ორგ. კოდი დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა 2014 წლის პროგ ნოზი 2015 წლის პროგ ნოზი 2016 წლის პროგ ნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუ თარი შემოსავ ლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუ თარი შემოსავ ლები
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
„თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 22 დეკემბრის №21/1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №26
2013 წლის 23 აგვისტო
ქ. თეთრიწყარო
„თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 22 დეკემბრის # 21/1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
,,ნორმატიული აქტების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის საფუძველზე, „თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 22 დეკემბრის # 21/1 დადგენილებაში (სსმ ვებგვერდი, 31/12/2012, სარეგ. კოდი 190020020.35.157.016104) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
მუხლი 1
1.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 22 დეკემბრის #21/1 დადგენილების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
2015 წლის გეგმა
2016 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
სულ
სულ
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
4 935,1
6 900,5
1 982,5
4 918,0
8 051,1
3 546,9
4 504,2
4 755,0
5 345,0
5 825,0
გადასახადები
847,2
1 079,6
0,0
1 079,6
908,2
0,0
908,2
781,0
809,0
835,0
გრანტები
3 805,3
5 551,5
1 982,5
3 569,0
6 869,7
3 546,9
3 322,8
3 800,0
4 350,0
4 790,0
სხვა შემოსავლები
282,6
269,4
0,0
269,4
273,2
0,0
273,2
174,0
186,0
200,0
ხარჯები
2 907,1
4 652,8
16,9
4 635,9
5 195,7
725,0
4 470,7
4 017,1
4 267,1
4 472,2
შრომის ანაზღაურება
805,8
1 246,5
0,0
1 246,5
1 673,3
0,0
1 673,3
1 492,3
1 492,3
1 492,3
საქონელი და მომსახურება
852,3
1 092,9
16,9
1 076,0
2 039,2
725,0
1 314,2
1 386,0
1 531,0
1 612,1
სუბსიდიები
605,3
648,9
0,0
648,9
1 058,8
0,0
1 058,8
777,0
842,0
911,0
გრანტები
400,0
1 100,0
0,0
1 100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
240,8
558,3
0,0
558,3
406,0
0,0
406,0
340,0
380,0
435,0
სხვა ხარჯები
2,9
6,2
0,0
6,2
18,4
0,0
18,4
21,8
21,8
21,8
საოპერაციო სალდო
2 028,0
2 247,7
1 965,6
282,1
2 855,4
2 821,9
33,5
737,9
1 077,9
1 352,8
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
1 790,9
2 334,4
1 898,0
436,4
3 420,2
2 985,1
435,1
737,9
1 077,9
1 352,8
ზრდა
2 120,7
3 091,7
1 898,0
1 193,7
3 432,2
2 985,1
447,1
787,9
1 127,9
1 402,8
კლება
329,8
757,3
0,0
757,3
12,0
0,0
12,0
50,0
50,0
50,0
მთლიანი სალდო
237,1
-86,7
67,6
-154,3
-564,8
-163,2
-401,6
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების ცვლილება
237,1
-86,7
67,6
-154,3
-564,8
-163,2
-401,6
0,0
0,0
0,0
ზრდა
237,1
67,6
67,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
კლება
0,0
154,3
0,0
154,3
564,8
163,2
401,6
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების ცვლილება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ბალანსი
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 22 დეკემბრის #21/1 დადგენილების მეორე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
2015 წლის გეგმა
2016 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
სულ
სულ
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
5 264,9
7 657,8
1 982,5
5 675,3
8 063,1
3 546,9
4 516,2
4 805,0
5 395,0
5 875,0
შემოსავლები
4 935,1
6 900,5
1 982,5
4 918,0
8 051,1
3 546,9
4 504,2
4 755,0
5 345,0
5 825,0
არაფინანსური აქტივების კლება
329,8
757,3
0,0
757,3
12,0
0,0
12,0
50,0
50,0
50,0
ფინანსური აქტივების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
გადასახდელები
5 027,8
7 744,5
1 914,9
5 829,6
8 627,9
3 710,1
4 917,8
4 805,0
5 395,0
5 875,0
ხარჯები
2 907,1
4 652,8
16,9
4 635,9
5 195,7
725,0
4 470,7
4 017,1
4 267,1
4 472,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 120,7
3 091,7
1 898,0
1 193,7
3 432,2
2 985,1
447,1
787,9
1 127,9
1 402,8
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ნაშთის ცვლილება
237,1
-86,7
67,6
-154,3
-564,8
-163,2
-401,6
0,0
0,0
0,0
3.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 22 დეკემბრის #21/1 დადგენილების მესამე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 3. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 8051.1 ათასი ლარის ოდენობით
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
2015 წლის გეგმა
2016 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
სულ
სულ
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
4 935,1
6 900,5
1 982,5
4 918,0
8 051,1
3 546,9
4 504,2
4 755,0
5 345,0
5 825,0
გადასახადები
847,2
1 079,6
0,0
1 079,6
908,2
0,0
908,2
781,0
809,0
835,0
გრანტები
3 805,3
5 551,5
1 982,5
3 569,0
6 869,7
3 546,9
3 322,8
3 800,0
4 350,0
4 790,0
სხვა შემოსავლები
282,6
269,4
0,0
269,4
273,2
0,0
273,2
174,0
186,0
200,0
4.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 22 დეკემბრის #21/1 დადგენილების მეხუთე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 6869.7 ათასი ლარის ოდენობით
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
2015 წლის გეგმა
2016 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
სულ
სულ
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გრანტები
3 805,3
5 551,5
1 982,5
3 569,0
6 869,7
3 546,9
3 322,8
3 800,0
4 350,0
4 790,0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
3 805,3
5 551,5
1 982,5
3 569,0
6 869,7
3 546,9
3 322,8
3 800,0
4 350,0
4 790,0
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
2 230,1
3 569,0
0,0
3 569,0
3 322,8
0,0
3 322,8
3 800,0
4 350,0
4 790,0
გათანაბრებითი ტრანსფერი
2 045,1
3 359,0
0,0
3 359,0
3 112,8
0,0
3 112,8
3 500,0
4 000,0
4 400,0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
185,0
210,0
0,0
210,0
210,0
0,0
210,0
300,0
350,0
390,0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
1 575,2
1 982,5
1 982,5
0,0
3 546,9
3 546,9
0,0
0,0
0,0
0,0
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება
947,0
800,0
800,0
0,0
2 001,1
2 001,1
0,0
0,0
0,0
0,0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
555,2
664,5
664,5
0,0
665,8
665,8
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა პროექტები
73,0
518,0
518,0
0,0
880,0
880,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
0,0
60,0
60,0
0,0
880,0
880,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
0,0
142,0
142,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
0,0
300,0
300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 22 დეკემბრის #21/1 დადგენილების მეშვიდე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 5195.7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
2015 წლის გეგმა
2016 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
სულ
სულ
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
2 907,1
4 652,8
16,9
4 635,9
5 195,7
725,0
4 470,7
4 017,1
4 267,1
4 472,2
შრომის ანაზღაურება
805,8
1 246,5
0,0
1 246,5
1 673,3
0,0
1 673,3
1 492,3
1 492,3
1 492,3
საქონელი და მომსახურება
852,3
1 092,9
16,9
1 076,0
2 039,2
725,0
1 314,2
1 386,0
1 531,0
1 612,1
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
პროცენტი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
605,3
648,9
0,0
648,9
1 058,8
0,0
1 058,8
777,0
842,0
911,0
გრანტები
400,0
1 100,0
0,0
1 100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
240,8
558,3
0,0
558,3
406,0
0,0
406,0
340,0
380,0
435,0
სხვა ხარჯები
2,9
6,2
0,0
6,2
18,4
0,0
18,4
21,8
21,8
21,8
6.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 22 დეკემბრის #21/1 დადგენილების მერვე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3420.2 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა (ხარჯები) 3432.2 ლარის ოდენობით
ორგ.კოდი
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
2015 წლის გეგმა
2016 წლის გეგმა
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
63,1
64,1
9,4
7,9
7,9
7,9
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
403,6
78,5
55,9
25,0
0,0
100,0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
1 652,7
2 939,9
2 486,9
755,0
1 020,0
1 244,9
04 00
განათლება
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
0,0
05 00
კულტურა და სპორტი
0,0
9,2
0,0
0,0
0,0
50,0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
0,0
880,0
0,0
0,0
0,0
სულ
2 119,4
3 091,7
3 432,2
787,9
1 127,9
1 402,8
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება (შემოსავლები) 12.0 ათასი ლარის ოდენობით
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
2015 წლის გეგმა
2016 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება
329,8
757,3
12,0
50,0
50,0
50,0
ძირითადი აქტივები
0,0
49,3
0,0
0,0
0,0
0,0
მატერიალური მარაგები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ფასეულობები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაწარმოებული აქტივები
329,8
708,0
12,0
50,0
50,0
50,0
მიწა
329,8
708,0
12,0
50,0
50,0
50,0
სხვა ბუნებრივი აქტივები
7.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 22 დეკემბრის #21/1 დადგენილების მეცხრე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქციონალური კოდი
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
2015 წლის გეგმა
2016 წლის გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
1 409,1
2 543,9
1 886,4
1 767,4
1 764,3
1 764,4
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1 009,1
1 443,9
1 886,4
1 767,4
1 764,3
1 764,4
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1 009,1
1 443,9
1 874,8
1 717,4
1 714,3
1 714,4
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0,0
0,0
11,6
50,0
50,0
50,0
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
400,0
1 100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
400,0
1 100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
702
თავდაცვა
68,9
90,1
96,1
98,1
101,2
102,2
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
663,4
397,0
472,7
464,1
439,1
539,1
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
72,2
79,5
5,3
60,0
60,0
60,0
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
591,2
317,5
467,4
404,1
379,1
479,1
704
ეკონომიკური საქმიანობა
631,6
1 363,0
2 849,6
254,9
359,9
514,9
7045
ტრანსპორტი
627,4
1 349,2
2 090,7
250,0
355,0
510,0
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
627,4
1 291,3
2 090,7
250,0
355,0
510,0
70455
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
0,0
57,9
0,0
0,0
0,0
0,0
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
4,2
13,8
758,9
4,9
4,9
4,9
705
გარემოს დაცვა
298,3
374,2
398,6
395,0
503,5
568,5
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
286,8
351,1
396,6
393,0
498,0
558,0
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
11,5
23,1
2,0
2,0
5,5
10,5
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
1 074,6
1 513,5
641,0
673,5
850,0
934,9
7061
ბინათმშენებლობა
170,9
291,1
23,9
0,0
0,0
0,0
7063
წყალმომარაგება
98,3
734,8
388,6
300,0
350,0
400,0
7064
გარე განათება
184,6
201,9
172,8
273,5
350,0
370,0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
620,8
285,7
55,7
100,0
150,0
164,9
707
ჯანმრთელობის დაცვა
71,0
71,0
71,0
71,0
71,0
71,0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
71,0
71,0
71,0
71,0
71,0
71,0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
431,5
635,2
451,6
435,0
450,0
565,0
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
74,1
100,7
111,6
100,0
110,0
150,0
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
357,4
399,5
340,0
335,0
340,0
415,0
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
0,0
135,0
0,0
0,0
0,0
0,0
709
განათლება
111,7
153,8
332,2
266,0
416,0
320,0
7091
სკოლამდელი აღზრდა
111,7
153,8
332,2
266,0
416,0
320,0
710
სოციალური დაცვა
267,7
602,8
1 428,7
380,0
440,0
495,0
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
35,3
175,2
230,0
90,0
120,0
150,0
71012
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
35,3
175,2
230,0
90,0
120,0
150,0
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
43,0
54,3
94,0
60,0
70,0
80,0
7103
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
120,3
297,2
963,7
120,0
120,0
135,0
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
43,5
33,3
101,0
70,0
70,0
70,0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
25,6
42,8
40,0
40,0
60,0
60,0
სულ
5 027,8
7 744,5
8 627,9
4 805,0
5 395,0
5 875,0
8.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 22 დეკემბრის #21/1 დადგენილების მეთექვსმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1.თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
მოსახლეობის სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში დახმარების გასაწევად სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების აღმოსაჩენად. აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა.
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების ღონისძიებები.
ა) საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)
პროგრამით გათვალისწინებულია თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის, მუნიციპალური და სახელმწიფოებრივი შენობა–ნაგებობების ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვის უზრუნველყოფა, სახანძრო სამაშველო სამსახურის სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა და თეთრიწყაროს სახანძრო სამაშველო სამსახურის შენობის სარემონტო სამუშაოების დაფინანსება.
ბ) საზოგადოებრივი წესრიგი უზრუნვეყოფის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 02)
ბიუჯეტის ფარგლებში ერთჯერადად დაფინანსდეს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქვემო ქართლის სამხარეო მთავარი სამმართველოს თეთრიწყაროს რაიონული სამმართველოს 2012 წლის დეკემბრის თვის კომუნალური ხარჯები.
გ) ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)
ბიუჯეტის ფარგლებში, საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 4 აპრილის #311 განკარგულებით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი 837.7 ათას ლარს დაემატოს საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 17 ივნისის #569 განკარგულებით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი 1093.6 ლარი, საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 28 ივნისის # 665 განკარგულებით გამოყოფილი 207.3 ათასი ლარი, საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 19 აგვისტოს #1085 განკარგულებით გამოყოფილი 25.5 ლარი, აღნიშნული თანხა საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 22 აგვისტოს #1105 განკარგულებით შემცირდეს 163.0 ათასი ლარით, სულ განისაზღვროს 2001.1 ათასი ლარი, საიდანაც გზების ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე გამოყოფილი 1787.9 ათასი ლარით დაფინანსდეს შემდეგი პროექტები:
დაბა მანგლისში 9 ძმის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 182.3 ათასი ლარით.
სოფელ ასურეთში შიდა ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია -83.3 ათასი ლარით.
სოფელ არდისუბნის მისასვლელი გზის მონაკვეთის მოასფალტება- 205.4 ათასი ლარით.
ქ.თეთრიწყაროში ყაზბეგისა და ცხრა ძმის ქუჩის ნაწილის სარეაბილიტაციო სამუშაოები- 166.0 ათასი ლარით.
სოფელ თონეთში საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 279.3 ათასი ლარი.
ქ.თეთრიწყაროში ბარათაშვილის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 62.0 ათასი ლარი
ქ.თეთრიწყაროში 9 ძმის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 95.5 ათასი ლარი
ქ.თეთრიწყაროში გარისის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 176.6 ათასი ლარი
ქ.თეთრიწყაროში დემეტრაშვილის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 159.3 ათასი ლარი
ქ.თეთრიწყაროში ლესელიძის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 90.9 ათასი ლარი
ქ.თეთრიწყაროში სამშვილდის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 135.0 ათასი ლარი
ქ.თეთრიწყაროში თბილის ის ქუჩის სარეაბილიტციო სამუშაოები 95.0 ათასი ლარი
ქ.თეთრიწყაროში სოფელ აბელიანის ცენტრალური გზის მოხრეშვის სამუშაოები 25.5 ათასი ლარი
ხოლო, 31.8 ათასი ლარით დაფინანსდეს სოფელ თონეთში საავტომობილო გზის, ქ.თეთრიწყაროში: ბარათაშვილის, 9 ძმის, გარისის, დემეტრაშვილის, ლესელიძის, სამშვილდისა და თბილისის ქუჩების სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა.
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში გზების მოასფალტება, რეაბილიტაცია და ორმოული შეკეთება, აგრეთვე არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება. ზამთრის პერიოდში განხორციელდება გზების ტენიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.
ბ) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)
ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, სანიაღვრე არხების მოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მოსახლეობის მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა.
ბ.ა) წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)
საქართველოს რეგიონში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 4 აპრილის #311 განკარგულებით თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილ 837.7 ათასი ლარს დაემატოს საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 17 ივნისის #569 განკარგულებით გამოყოფილი 1093.6 ლარი, საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 28 ივნისის # 665 განკარგულებით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი 207.4 ათასი ლარი, სულ განისაზღვროს 2138.7 ათასი ლარი, საიდანაც 213.2 ათასი ლარით დაფინანსდეს შემდეგი პროექტები:
სოფელ ღოუბნის, სოფელ დუმანისის, სოფელ ივანოვკის, სოფელ მარაბდის, სოფელ ქსოვრეთის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობის, სოფელ სამღერეთის სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობის სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა 5.8 ათასი ლარი,სოფელ ღოუბნის სასმელი წყლის მოწყობის სამუშაოები 38.6 ათასი ლარი
სოფელ დუმანისის სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობის სამუშაოები 38.4 ათასი ლარი
სოფელ სამღერეთის სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობის სამუშაოები 44.3 ათასი ლარი
სოფელ ივანოვკის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობის სამუშაოები 26.2 ათასი ლარი
სოფელ მარაბდის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობის სამუშაოები 30.8 ათასი ლარი
სოფელ ქსოვრეთის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობის სამუშაოები 29.1 ათასი ლარი.
ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება ააიპ „თეთრიწყარო-წყალი“, რომელიც ემსახურება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალსადენების ქსელის რეაბილიტაცია და მათი მოვლა-შენახვას.
ბ.ბ) საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხების გაწმენდა (პროგრამული კოდი 03 02 02)
ბიუჯეტის ფარგლებში დაგეგმილია თეთრიწყაროს ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხების გაწმენდითი სამუშაოები.
ბ.გ) გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)
დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, მოვლა - შენახვა.
ბ.დ) დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 04)
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება, ბუნკერების შეძენა.
გ) მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)
ბიუჯეტის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები.
გ. ა) სკვერებისა და ბაღების, კულტურისა და ადმინისტრაციული შენობების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 03 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობის შენობის სათათბირო ოთახის რეაბილიტაცია, თვითმმართველ ერთეულში საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 21 თებერვლის N64 დადგენილების საფუძველზე ერთიანი ელექტრონული საქმისწარმოების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯები და 2013 წლის 23 მაისს მუნიციპალიტეტსა და სსიპ „სერვისების განვითარების სააგენტოს“ შორის გაფორმებული ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმით გათვალისწინებული „სოფლის სახლებში“ განთავსებული „საზოგადოებრივი ცენტრების“ უზრუნველყოფის ხარჯები. სოფელ კოდაში და დაბა მანგლისში ,,სოფლის სახლებში“ უწყვეტი დენის უზრუნველსაყოფად (გენერატორების) საწვავისათვის (დიზელი) გამოიყოს 1.3 ათასი ლარი.
გ. ბ) ურბანული ტერიტორიის მოწყობა, (პროგრამული კოდი 03 03 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქვემო ქართლის რეგიონში რეგიონალური განვითარების სააგენტოს ფონდის თანადაფინანსება.
გ.გ) მიწის აზომვითი და საპროექტო სამუშაოების ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 03 03)
ბიუჯეტის ფარგლებში გათვალისწინებულია თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში მდებარე სასოფლო და არასასოფლო დანიშნულების მიწების საკადასტრო აზომვითი ნახაზების - ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.
დ) სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 04)
„საქართველოს 2013 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ „საქართველოს კანონის მე-19 მუხლის საფუძველზე და „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 7 თებერვლის N25 დადგენილებისა და საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 17 მაისის N466 განკარგულების N39 დანართის შესაბამისად სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის განსახორციელებლად თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის განსაზღრულ 665.8 ათას ლარს დაემატოს „საქართველოს 2012 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ „საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის საფუძველზე და „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 31 იანვრის N162 განკარგულების შესაბამისად სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის განსახორციელებლად თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის განსაზღვრული 664,5 ათასი ლარიდან დარჩენილი 24.9 ათასი ლარი, მასვე თანადაფინანსების სახით დაემატოს:
- „საქართვლოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 18 იანვრის #55 განკარგულებით თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის განსაზღვრული 800.0 ათასი ლარიდან დარჩენილი 20.2 ათასი ლარი;
- საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 25 მაისის #972განკარგულებით თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის განსაზღვრული 60.0 ათასი ლარიდან დარჩენილი 9.6 ათასი ლარი;
- საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან საქართველოს პრეზიდენტის 2012 წლის 26 ივლისის #26/07/09 განკარგულებით თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის განსაზღვრული 300.0 ათასი ლარიდან დარჩენილი 4.5 ათასი ლარი;
- მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან თანადაფინანსების სახით დაემატოს 14.0 ათასი ათასი ლარი, სულ განისაზღვროს 739.0 ათასი ლარი და დაფინანსდეს დანართი N1-ის შესაბამისად, ხოლო ზემოთ აღნიშნული სამუშაოების საპროექტო - სახარჯთაღრიცხო დოკუმენტაციის შესადგენად მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან თანადაფინანსების სახით გამოიყოს 15.0 ათასი ლარი.
3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებშიც მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა.
ა) სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)
მუნიციპალიტეტში დაფინანსდება 12 საბავშვო ბაღი, სადაც სკოლამდელ განათლებას მიიღებს 400-ზე მეტი ბავშვი. ბიუჯეტის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი სრულად დააფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს.
ბ) მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხარჯი (პროგრამული კოდი 04 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: სოფელ მაწევნიდან ჩხიკვთის საბაზო სკოლაში, სოფელ ტბისიდან, ფარცხისიდან, არდისუბნიდან ჯორჯიაშვილიდან - ბოგვის საჯარო სკოლაში; სოფელ ალგეთიდან ე.წ. „ნოვი სვეტი“-დან დ.მანგლისის ეკლესიის მიმდებარე დასახლებიდან - მანგლისის საჯარო სკოლაში; ქ.თეთრიწყაროს ნამტვრიანის დასახლებიდან, გარისის ქუჩიდან და ვარხუნოს დასახლებიდან - თეთრიწყაროს #1 და #2 საჯარო სკოლებში; სოფელ ივანოვკიდან -ირაგის საჯარო სკოლაში და სოფელ დაღეთიდან - სამშვილდის საჯარო სკოლაში სულ 370 ზე მეტი მოსწავლის ყოველდღიური ტრანსპორტირების ხარჯები.
4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.
ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება ააიპ „თეთრიწყაროს სპორტული სკოლა“.
ბ) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.
ბ.ა) მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი (პროგრამული კოდი 05 02 01)
ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება ააიპ „თეთრიწყაროს მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი“, სადაც დაცულია 11000 -მდე ექსპონატი.
ბ.ბ) კულტურის სახლი (პროგრამული კოდი 05 02 02)
ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება ააიპ „თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი“.
ბ.გ) საბიბლიოთეკო გაერთიანება (პროგრამული კოდი 05 02 03)
ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება ააიპ „თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო გაერთიანება“.
ბ.დ) სახელოვნებო სკოლები (პროგრამული კოდი 05 02 04)
ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება ააიპ „თეთრიწყაროს სამუსიკო სკოლა“ და ააიპ „მანგლისის სამუსიკო სკოლა“.
5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)
ბიუჯეტი ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში, „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად ააიპ „საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრის“ დაფინანსებას.
ბ) მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
ბ.ა) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება. მშობიარეთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 01)
ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება: თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება და მშობიარობის ხარჯები.
ბ.ბ) ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 02) )
ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება: სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი ბენეფიციარის ყოველდღიურად კვებით უზრუნველყოფა.
ბ.გ) მარჩენალდაკარგულ პირთა და ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 03)
ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება: ხუთი და მეტშვილიანი ოჯახების თითოეულ ბავშვის და უდედმამო ბავშვების ყოველთვიური დახმარება (18 წლამდე), აგრეთვე დედით ან მამით ობოლი ბავშვების (18 წლამდე) ერთჯერადი დახმარება.
ბ.დ) დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 04)
ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება: დევნილების და იძულებით გადაადგილებული პირის სოციალური, საყოფაცხოვრებო და გარდაცვალების შემთხვევაში სარიტუალო ხარჯები.
ბ.ე) გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიქიის, უბედური და სხვა ფორსმაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05) ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიქიის, უბედური და სხვა ფორსმაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება, კერძოდ, სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 18 აპრილის განკარგულებით თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი 880.0 ათასი ლარი, მიმართული იქნას 24-25 მარტის ძლიერი ქარის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოსაფხვრელად.
ბ.ვ) მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებულ პირების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 06)
ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება: მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეების, ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა ან მათთან გათანაბრებული პირების გარდაცვალების შემთხვევაში სარიტუალო ხარჯები.
ბ.ზ) სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 07)
ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება: იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დაკრძალვის ხარჯი, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 70000-ზე ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახების წევრის გარდაცვალების და უპატრონო მიცვალებულების დაკრძალვის ხარჯი.“
9.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 22 დეკემბრის #21/1 დადგენილების მეჩვიდმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
ორგ.
კოდი
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
2014 წლის პროგ
ნოზი
2015 წლის პროგ
ნოზი
2016 წლის პროგ
ნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუ
თარი შემოსავ
ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუ
თარი შემოსავ
ლები
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
5 027,8
7 744,5
1 914,9
5 829,6
8 627,9
3 710,1
4 917,8
4 805,0
5 395,0
5 875,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
143,0
147,0
0,0
147,0
170,0
0,0
170,0
147,0
147,0
147,0
ხარჯები
2 907,1
4 652,8
16,9
4 635,9
5 195,7
725,0
4 470,7
4 017,1
4 267,1
4 472,2
შრომის ანაზღაურება
805,8
1 246,5
0,0
1 246,5
1 673,3
0,0
1 673,3
1 492,3
1 492,3
1 492,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 120,7
3 091,7
1 898,0
1 193,7
3 432,2
2 985,1
447,1
787,9
1 127,9
1 402,8
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
1 409,1
2 543,9
0,0
2 543,9
1 886,4
0,0
1 886,4
1 767,4
1 764,3
1 764,4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
106,0
106,0
0,0
106,0
128,0
0,0
128,0
106,0
106,0
106,0
ხარჯები
1 346,0
2 479,8
0,0
2 479,8
1 877,0
0,0
1 877,0
1 759,5
1 756,4
1 756,5
შრომის ანაზღაურება
617,3
973,0
0,0
973,0
1 357,6
0,0
1 357,6
1 180,5
1 180,5
1 180,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
63,1
64,1
0,0
64,1
9,4
0,0
9,4
7,9
7,9
7,9
01 01
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო
314,8
320,8
0,0
320,8
518,5
0,0
518,5
438,6
438,6
438,6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
17,0
17,0
0,0
17,0
22,0
0,0
22,0
17,0
17,0
17,0
ხარჯები
282,0
318,4
0,0
318,4
517,5
0,0
517,5
438,6
438,6
438,6
შრომის ანაზღაურება
163,8
210,6
0,0
210,6
358,5
0,0
358,5
272,0
272,0
272,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32,8
2,4
0,0
2,4
1,0
0,0
1,0
0,0
0,0
0,0
01 02
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობა
694,3
1 123,1
0,0
1 123,1
1 356,3
0,0
1 356,3
1 278,8
1 275,7
1 275,8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
89,0
89,0
0,0
89,0
106,0
0,0
106,0
89,0
89,0
89,0
ხარჯები
664,0
1 061,4
0,0
1 061,4
1 347,9
0,0
1 347,9
1 270,9
1 267,8
1 267,9
შრომის ანაზღაურება
453,5
762,4
0,0
762,4
999,1
0,0
999,1
908,5
908,5
908,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30,3
61,7
0,0
61,7
8,4
0,0
8,4
7,9
7,9
7,9
01 03
სარეზერვო ფონდი
0,0
0,0
0,0
0,0
11,6
0,0
11,6
50,0
50,0
50,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
11,6
0,0
11,6
50,0
50,0
50,0
01 05
საქართველოს რეგიონებში განსახორცილებელი პროექტების ფონდის შევსების ღონისძიებები
400,0
1 100,0
0,0
1 100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
400,0
1 100,0
0,0
1 100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
732,3
487,1
0,0
487,1
568,8
0,0
568,8
562,2
540,3
641,3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
37,0
41,0
0,0
41,0
42,0
0,0
42,0
41,0
41,0
41,0
ხარჯები
328,7
408,6
0,0
408,6
512,9
0,0
512,9
537,2
540,3
541,3
შრომის ანაზღაურება
188,5
273,5
0,0
273,5
315,7
0,0
315,7
311,8
311,8
311,8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
403,6
78,5
0,0
78,5
55,9
0,0
55,9
25,0
0,0
100,0
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვა (სახანძრო)
591,2
317,5
0,0
317,5
467,4
0,0
467,4
404,1
379,1
479,1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
30,0
34,0
0,0
34,0
34,0
0,0
34,0
34,0
34,0
34,0
ხარჯები
213,6
284,9
0,0
284,9
411,5
0,0
411,5
379,1
379,1
379,1
შრომის ანაზღაურება
148,8
221,2
0,0
221,2
252,7
0,0
252,7
252,7
252,7
252,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
377,6
32,6
0,0
32,6
55,9
0,0
55,9
25,0
0,0
100,0
02 02
საზოგადოებრივი წესრიგის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა შსგ
72,2
79,5
0,0
79,5
5,3
0,0
5,3
60,0
60,0
60,0
ხარჯები
56,3
45,1
0,0
45,1
5,3
0,0
5,3
60,0
60,0
60,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15,9
34,4
0,0
34,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
02 03
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (სამხედრო)
68,9
90,1
0,0
90,1
96,1
0,0
96,1
98,1
101,2
102,2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7,0
7,0
0,0
7,0
8,0
0,0
8,0
7,0
7,0
7,0
ხარჯები
58,8
78,6
0,0
78,6
96,1
0,0
96,1
98,1
101,2
102,2
შრომის ანაზღაურება
39,7
52,3
0,0
52,3
63,0
0,0
63,0
59,1
59,1
59,1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10,1
11,5
0,0
11,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
2 004,5
3 385,7
1 914,9
1 470,8
3 889,2
2 830,1
1 059,1
1 323,4
1 713,4
2 018,3
ხარჯები
351,8
445,8
16,9
428,9
1 402,3
725,0
677,3
568,4
693,4
773,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 652,7
2 939,9
1 898,0
1 041,9
2 486,9
2 105,1
381,8
755,0
1 020,0
1 244,9
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
627,4
1 291,3
894,6
396,7
2 090,7
1 829,3
261,4
250,0
355,0
510,0
ხარჯები
11,5
14,6
0,0
14,6
15,0
0,0
15,0
20,0
25,0
30,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
615,9
1 276,7
894,6
382,1
2 075,7
1 829,3
246,4
230,0
330,0
480,0
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
581,2
1 503,8
895,7
608,1
960,0
270,9
689,1
968,5
1 203,5
1 338,5
ხარჯები
336,1
417,4
16,9
400,5
591,7
0,0
591,7
543,5
663,5
738,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
245,1
1 086,4
878,8
207,6
368,3
270,9
97,4
425,0
540,0
600,0
03 02 01
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
98,3
734,8
580,2
154,6
388,6
213,2
175,4
300,0
350,0
400,0
ხარჯები
5,0
8,7
0,0
8,7
112,7
0,0
112,7
100,0
100,0
100,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
93,3
726,1
580,2
145,9
275,9
213,2
62,7
200,0
250,0
300,0
03 02 02
საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხების გაწმენდა
11,5
23,1
22,2
0,9
2,0
0,0
2,0
2,0
5,5
10,5
ხარჯები
0,0
0,9
0,0
0,9
2,0
0,0
2,0
2,0
5,5
10,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11,5
22,2
22,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 02 03
გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
184,6
201,9
100,4
101,5
172,8
57,7
115,1
273,5
350,0
370,0
ხარჯები
64,3
71,8
0,0
71,8
114,7
0,0
114,7
83,5
100,0
120,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
120,3
130,1
100,4
29,7
58,1
57,7
0,4
190,0
250,0
250,0
03 02 04
დასუფთავების ღონისძიებები
286,8
351,1
0,0
351,1
396,6
0,0
396,6
393,0
498,0
558,0
ხარჯები
266,8
319,1
0,0
319,1
362,3
0,0
362,3
358,0
458,0
508,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20,0
32,0
0,0
32,0
34,3
0,0
34,3
35,0
40,0
50,0
03 02 06
სოფლების ბუნებრივი აირით დაქსელვა
0,0
57,9
57,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
57,9
57,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 02 07
სასაფლაოების და სარიტუალო სახლების მოწყობა და რეაბილიტაცია
0,0
135,0
135,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
0,0
16,9
16,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
118,1
118,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 03
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
795,9
590,6
124,6
466,0
84,5
4,9
79,6
104,9
154,9
169,8
ხარჯები
4,2
13,8
0,0
13,8
41,6
0,0
41,6
4,9
4,9
4,9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
791,7
576,8
124,6
452,2
42,9
4,9
38,0
100,0
150,0
164,9
03 03 01
სკვერებისა და ბაღების, კულტურისა და ადმინისტრაციული შენობების რეაბილიტაცია
620,8
285,7
62,1
223,6
55,7
0,0
55,7
100,0
150,0
164,9
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
17,7
0,0
17,7
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
620,8
285,7
62,1
223,6
38,0
0,0
38,0
100,0
150,0
164,9
03 03 02
ურბანული ტერიტორიის მოწყობა,170,9
291,1
62,5
228,6
23,9
4,9
19,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
19,0
0,0
19,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
170,9
291,1
62,5
228,6
4,9
4,9
0,0
0,0
0,0
0,0
03 03 03
მიწის აზომვითი და საპროექტო სამუშაოები
4,2
13,8
0,0
13,8
4,9
0,0
4,9
4,9
4,9
4,9
ხარჯები
4,2
13,8
0,0
13,8
4,9
0,0
4,9
4,9
4,9
4,9
03 04
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
0,0
0,0
0,0
0,0
754,0
725,0
29,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
754,0
725,0
29,0
0,0
0,0
0,0
04 00
განათლება
137,3
196,6
0,0
196,6
372,2
0,0
372,2
306,0
476,0
380,0
ხარჯები
137,3
196,6
0,0
196,6
372,2
0,0
372,2
306,0
376,0
380,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
0,0
04 01
ააიპ „თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი“
111,7
153,8
0,0
153,8
332,2
0,0
332,2
266,0
416,0
320,0
ხარჯები
111,7
153,8
0,0
153,8
332,2
0,0
332,2
266,0
316,0
320,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
0,0
04 02
მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხარჯი
25,6
42,8
0,0
42,8
40,0
0,0
40,0
40,0
60,0
60,0
ხარჯები
25,6
42,8
0,0
42,8
40,0
0,0
40,0
40,0
60,0
60,0
05 00
კულტურა და სპორტი
431,5
500,2
0,0
500,2
451,6
0,0
451,6
435,0
450,0
565,0
ხარჯები
431,5
491,0
0,0
491,0
451,6
0,0
451,6
435,0
450,0
515,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
9,2
0,0
9,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
50,0
05 01
ააიპ „თეთრიწყაროს სპორტული სკოლა“
74,1
100,7
0,0
100,7
111,6
0,0
111,6
100,0
110,0
150,0
ხარჯები
74,1
100,7
0,0
100,7
111,6
0,0
111,6
100,0
110,0
150,0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
357,4
399,5
0,0
399,5
340,0
0,0
340,0
335,0
340,0
415,0
ხარჯები
357,4
390,3
0,0
390,3
340,0
0,0
340,0
335,0
340,0
365,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
9,2
0,0
9,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
50,0
05 02 01
ააიპ „თეთრიწყაროს მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი“
29,7
35,5
0,0
35,5
45,0
0,0
45,0
50,0
50,0
55,0
ხარჯები
29,7
35,5
0,0
35,5
45,0
0,0
45,0
50,0
50,0
55,0
05 02 02
ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურის სახლი“
216,1
223,4
0,0
223,4
132,0
0,0
132,0
125,0
130,0
150,0
ხარჯები
216,1
223,4
0,0
223,4
132,0
0,0
132,0
125,0
130,0
150,0
05 02 03
ააიპ „თეთრიწყაროს საბიბლიოთეკო გაერთიანება“
40,3
57,0
0,0
57,0
68,0
0,0
68,0
66,0
66,0
116,0
ხარჯები
40,3
47,8
0,0
47,8
68,0
0,0
68,0
66,0
66,0
66,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
9,2
0,0
9,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
50,0
05 02 04
სახელოვნებო სკოლები
71,3
83,6
0,0
83,6
95,0
0,0
95,0
94,0
94,0
94,0
ხარჯები
71,3
83,6
0,0
83,6
95,0
0,0
95,0
94,0
94,0
94,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
313,1
631,0
0,0
631,0
1 459,7
880,0
579,7
411,0
451,0
506,0
ხარჯები
311,8
631,0
0,0
631,0
579,7
0,0
579,7
411,0
451,0
506,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,3
0,0
0,0
0,0
880,0
880,0
0,0
0,0
0,0
0,0
06 01
ააიპ „თეთრიწყაროს საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი“
71,0
71,0
0,0
71,0
71,0
0,0
71,0
71,0
71,0
71,0
ხარჯები
71,0
71,0
0,0
71,0
71,0
0,0
71,0
71,0
71,0
71,0
06 02
სოციალური პროგრამები
242,1
560,0
0,0
560,0
1 388,7
880,0
508,7
340,0
380,0
435,0
ხარჯები
240,8
560,0
0,0
560,0
508,7
0,0
508,7
340,0
380,0
435,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,3
0,0
0,0
0,0
880,0
880,0
0,0
0,0
0,0
0,0
06 02 01
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება. მშობიარეთა დახმარება
35,3
175,2
0,0
175,2
230,0
0,0
230,0
90,0
120,0
150,0
ხარჯები
35,3
175,2
0,0
175,2
230,0
0,0
230,0
90,0
120,0
150,0
06 02 02
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
43,0
54,3
0,0
54,3
94,0
0,0
94,0
60,0
70,0
80,0
ხარჯები
43,0
54,3
0,0
54,3
94,0
0,0
94,0
60,0
70,0
80,0
06 02 03
მარჩენალდაკარგულ პირთა, ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
43,5
33,3
0,0
33,3
101,0
0,0
101,0
70,0
70,0
70,0
ხარჯები
43,5
33,3
0,0
33,3
101,0
0,0
101,0
70,0
70,0
70,0
06 02 04
დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება
60,2
61,9
0,0
61,9
40,0
0,0
40,0
40,0
40,0
40,0
ხარჯები
60,2
61,9
0,0
61,9
40,0
0,0
40,0
40,0
40,0
40,0
06 02 05
გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიის, უბედური და სხვა ფორსმაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება
32,5
209,3
0,0
209,3
888,7
880,0
8,7
50,0
50,0
50,0
ხარჯები
32,5
209,3
0,0
209,3
8,7
0,0
8,7
50,0
50,0
50,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
880,0
880,0
0,0
0,0
0,0
0,0
06 02 06
მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებულ პირების დახმარება
14,6
10,5
0,0
10,5
15,0
0,0
15,0
15,0
15,0
30,0
ხარჯები
14,6
10,5
0,0
10,5
15,0
0,0
15,0
15,0
15,0
30,0
06 02 07
სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარება
13,0
15,5
0,0
15,5
20,0
0,0
20,0
15,0
15,0
15,0
ხარჯები
11,7
15,5
0,0
15,5
20,0
0,0
20,0
15,0
15,0
15,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
მუხლი 2🔗
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგიორგი მესტვირიშვილი
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის "სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის" ფარგლებში განსახორციელბელი ღონისძიებები.
#
ტერიტორიული ორგანო
სოფელი
2012 წლის "სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის" დარჩენილი ნაშთი
თანადა
ფინანსება
2013 წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებებისათვის განსაზღვრული თანხა
2013 წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებების ღირებულება
პროექტების
დასახელება
1
2
3
4
5
6
7
1
ახალსოფელი
ახალსოფელი
6316
6316
სარიტუალო დარბაზის ინვენტარის შეძენა
2
გოხნარი
545
2466
3011
სასმელი წყლის რეაბილიტაცია
(ცენტრალური) 400გრძ/მ
3
ზირბითი
4818
4818
შიდა გზების რეაბილიტაცია (320მ)
4
საფუძვრები
1406
2466
3872
სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაცია
(400გრძ/მ)
5
ასურეთი
ასურეთი
2
27734
27736
კერძო სახლის შეძენა საბავშო ბაღისთვის
6
ენაგეთი
1
13098
13099
სარიტუალო დარბაზის მშენებლობის დასრულება (იატაკზე ცემენტის ხსნარის მოჭიმვა, კარ-ფანჯრების მონტრაჟი, კედლების ამოშენება.
7
შავსაყდარი
8801
8801
სასმელი წყლის რეაბილიტაცია
(ხელოვნური ფილტრატის მოწყობა,1060გრძ/მ)
8
ბორბალო
ბორბალო
8
8386
8394
ბუნებრივი აირის მრიცხველების
შესყიდვა(56ც)
9
ღოუბანი
14290
16068
30358
შიდა გზების რეაბილიტაცია(1000გრძ/მ)
10
ერტისი
6
8902
8908
სარიტუალო დარბაზის მშენებლობა
(საძირკვლისა და კოლონების მოწყობა)
11
ვაშლოვანი
1
19089
19090
სარიტუალო დარბაზის მშენებლობა
(საძირკვლისა და კოლონების მოწყობა)
12
გოლთეთი
გოლთეთი
15187
15187
სარიტუალო დარბაზის მშენებლობის
დასრულება(იატაკზე ცემენტის ხსნარის მოჭიმვა, კარ-ფანჯრების მონტრაჟი, კედლების ამოშენება.
13
დაღეთი
დაღეთი
5863
5863
სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაცია
(900გრძ/მ)
14
სამშვილდე
13765
13765
სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაცია
(2300გრძ/მ)
15
დურნუკი
დიდი დურნუკი
4919
4919
მოსახლეობის სას სამეურნეო სავარგულების
შემორობვა(10000გრძ/მ ეკლიანი მავთული, საყრდენი ბიძები)
16
პატარა დურნუკი
2352
2352
მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია(150გრძ/მ)
17
თონეთი
დიდი თონეთი
885
16245
17130
სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა
მილების შეძენა დ=25
18
პატარა თონეთი
4906
4906
ცენტრ.გზიდან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია და შიდა გზების რეაბილიტაცია(320გრძ/მ)
19
მოხისი
2088
2088
ძველი მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია
(135გრძ/მ)
20
ცხრაკუდაანი
1
2013
2014
გარე განათება (7 ერთეული სანათი მოწყობა)
21
ირაგა
პატარა ირაგა
214
6351
7643
14208
სასმელი წყლის შიდა ქსელის
რეაბილიტაცია(1290გრძ/მ)
22
დიდი ირაგა
471
7289
7543
15303
სასმელი წყლის დებეტის ჩამატება
საქაჩი ტუმბოთი(ტუმბოს შეძენა, მონტაჟი)
23
ჯიგრაშენი
18
5850
5868
სასმელი წყლის შიდა ქსელის
რეაბილიტაცია(990გრძ/მ)
24
ივანოვკა
5811
5397
11208
სოფლის სარიტუალო დარბაზის
რეაბილიტაცია(კარ-ფანჯრების მონტაჟი, არსებული ხის იატაკის რაებილიტაცია)
25
ალექსეევკა
8
6291
6299
წყალსადენის ქსელის სათავეების
რეაბილიტაცია
26
მენკალისი
4642
4642
წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაცია
(780გრძ/მ)
27
ნავთიანი
2000
2227
4227
წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაცია
(370გრძ/მ)
29
კოდა
კოდა
31258
31258
სარიტუალო დარბაზის შეკეთება(კარ-ფანჯრების მოწყობა, იატაკზე ცემენტის ხსნარის მოჭიმვა)
30
მუხათი
3
12469
12472
მშენებარე სპორტული მოედნის დასრულება
(მწვანე საფარის და განათების მოწყობა)
31
ფაბრიკის დასახლება
8080
8080
გარე განათების რეაბილიტაცია
32
ი.გ.პ. დასახლება
642
28728
29370
სარიტუალო დარბაზის დასრულება(სახურავის რეაბილიტაცია
33
კლდეისი
დიდი კლდეისი
4818
4818
სოფლის კლუბის შეკეთება და
ინვენტარის შეძენა(კედლებისა და იატაკის შეღებვა; მაგიდა, სკამების შეძენა)
35
მარაბდა
ძველი მარაბდა
ახალი მარაბდა
213
10000
15967
26180
მარაბდის საკრებულოს შენობაში საბავშო ბაღისთვის რემონტის ჩატარება(სახურავის შეკეთება, კარ-ფანჯრების შეცვლა, კედლების შელესვა, ელექტროობისა და გაზის შეყვანა)
36
ქოთიში
377
678
5750
6805
სარწყავი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
37
ორბეთი
ორბეთი
5374
8801
14175
სასმელი წყლის ცენტრალური და შიდა
ქსელის რეაბილიტაცია(1490გრძ/მ)
38
ახალი ზირბითი
7
5012
5246
10265
სასმელი წყლის ცენტრალური და
შიდა ქსელის რეაბილიტაცია(885გრძ/მ)
39
პანტიანი
2629
2629
სასამელი წყლის რეზერვუარის
რეაბილიტაცია
40
ამლივი
2189
2189
სასმელი წყლის რეაბილიტაცია(370გრძ/მ)
41
ღოლოვანი
2208
2252
4460
სასმელი წყლის რეაბილიტაცია(380გრძ/მ)
42
დრე
119
4667
4786
სასმელი წყლის ქსელის მოწყობა და სასმელი წყლის ავზის შეკეთება
43
დიდგორი
5
5712
5717
სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა და მისი მიერთება არსებულ სისტემასთან
44
შამთა
2352
2352
სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის შეკეთება
45
ვანათი
2050
2050
სასმელი წყლის დამატებითი ხაზის გამოყვანა(345გრძ/მ)
46
ღვევი
1
2378
2379
სასმელი წყლის რეზერვუარის შეკეთება
47
წყრულეთი
2088
2088
სასაფლაოს და ეკლესიის შემოღობვა
(მავთულბადისა და სამაგრი ბოძების შეძენა
მონტაჟი)
48
წვერი
2038
2038
მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია(135გრძ/მ)
50
შეხვეტილა
შეხვეტილა
400
400
სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
51
შეხვეტილა
2103
2103
შიდა გზის რეაბილტაცია
52
არხოტი
2290
2290
მავთულბადის შეძენა და წყლის სათავე ნაგებობის შეკეთება
53
კოდისწყარო
2126
2126
პოლიეთილენის მილის შეძენა დ=25 1500 მეტრი
54
ნაპილნარი
5271
5271
მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია(350გრძ/მ)
55
ჯვრისხევი
2302
2302
პოლიეთილენის მილის შეძენა დ=34 1700 მეტრი სამშენებლო მასალის და წყლის ავზის 3-4 ტ შეძენა
56
ქვემო ჭინჭრიანი
2340
2340
სასაფლაოს შემოღობვა (50მ მავთულბადის
შეძენა, მონტაჟი)
57
ზემო ჭინჭრიანი
2025
2025
მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია(135გრძ/მ)
58
პატარა ნამტვრიანი
2629
2629
პოლიეთილენის მილის შეძენა დ=40 770გრძ/მ
59
უგუდეთი
78
2013
2091
მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია(133გრძ/მ)
60
დიდი ნამტვრიანი
2126
2126
პოლიეთილენის მილის შეძენა დ=34 600 მეტრი და სამშენებლო მასალის შეძენა
61
ჩხიკვთა
ჩხიკვთა
113
7933
8046
სარიტუალო ინვენტარის შეძენა
62
მაწევანი
5070
5070
სარიტუალო დარბაზის მოწყობა(სახურავის რეაბილიტაცია, კედლების შელესვა)
63
აბელიანი
1600
8826
10426
მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია(585გრძ/მ)
64
ტბისი
4957
4957
მისასვლელი გზის მოხრეშვა და
სანიაღვრეების მოწყობა(330გრძ/მ)
65
ხოპისი
2189
2189
მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია(145გრძ/მ)
66
ქსოვრეთი
2302
2302
მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია(150გრძ/მ)
67
გუდარეხი
439
2151
2590
მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია(140გრძ/მ)
68
ვაკე
2126
2126
მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია(140გრძ/მ)
69
ჭივჭავი
ჭივჭავი
13576
13576
სარწყავი წყლის სათავის აღდგენა და სისტემის რეაბილიტაცია
70
დუმანისი
6203
6203
შიდა გზის რეაბილიტაცია(410გრძ/მ)
71
სამღერეთი
13891
13891
შიდა გზების რეაბილიტაცია(925გრძ/მ)
72
შიხილო
5000
5309
10309
სასმელი წყლის ქსელის მოწყობა(არსებული
მილების ჩადება, მონტაჟი)
73
იფნარა
47
2340
2387
სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაცია
74
ლიპა
1
2113
2114
მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია(140გრძ/მ)
79
წინწყარო
წინწყარო
600
39188
39788
სარიტუალო სახლის მოწყობა(სახურავის
რეაბილიტაცია, კარ-ფანჯრების შეცვლა, კედლების შელესვა, იატაკის ქვიშ-ცემენტის ხსნარის მოჭიმვა)
80
ქოსალარი
26789
26789
სარიტუალო სახლის მოწყობა(სახურავის
რეაბილიტაცია, კარ-ფანჯრების შეცვლა, კედლების შელესვა, იატაკის ქვიშ-ცემენტის ხსნარის მოჭიმვა)
81
ხაიში
ხაიში
37
11000
11037
გაზის მილები დ=50მმ 360მ, დ=40მმ 160მ, დ=32მმ 680მ; მუხლები დ=50მმ 80ცალი, დ=40მმ 24ცალი, დ=32მმ 100ც
82
ხაიში
800
800
სასმელი წყლის მილების შეძენა დ=25 1000მ
83
ხაიში
3701
3701
სოფლის შიდა გზების რეაბილიტაცია(245გრძ/მ)
84
ჯორჯიაშვილი
ჯორჯაშვილი
25342
25342
სარიტუალო სახლის მოწყობა(სახურავის
რეაბილიტაცია, კარ-ფანჯრების შეცვლა, კედლების შელესვა, იატაკის ქვიშ-ცემენტის ხსნარის მოჭიმვა)
85
ბოგვი
277
8587
8864
სარიტუალო დარბაზის მშენებლობა
(საძირკველი, კედლები)
86
საღრაშენი
2
7743
7745
სარიტუალო დარბაზის მშენებლობა
(საძირკველი, კედლები)
87
ფარცხისი
84
8964
9048
სარიტუალო დარბაზის რემონტი(პლასტიკადის აკვრა) და ინვენტარის შეძენა
88
აბრამეთი
692
2201
2893
სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა(არსებული წყლის მილების , მოტორის და ავზის მონტაჟი)
89
არდისუბანი
52
139
1300
1491
სასმელი წყლის ქსელის მოწყობა(არსებული დ=40 600გრძ/მ მონტაჟი)
90
არდისუბანი
6406
6406
სოფლის შიდა გზების რეაბილიტაცია(425გრძ/მ)
91
დ. მანგლისი
დ. მანგლისი
100
14110
14210
გარე განათების დასრულება (50ც წერტილი)
92
დ. მანგლისი
24700
24700
ცხაურების მოწყობა
93
ალგეთი
5825
5825
გარე განათების დასრულება(20ც წერტილი)
24913
48294
665814
739021
შენიშვნა:
თანადაფინანსების თანხა შეადგენს 48,3 ათას ლარს. მათ შორის, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 34,3 ათასი ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 14,0 ათასი ლარი