ორგ. კოდი დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა 2014 წლის პროგნოზი 2015 წლის პროგნოზი 2016 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები

ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ
მიღების თარიღი
ნომერი
№25
სარეგისტრაციო კოდი
190020020.35.157.016129
გამოქვეყნების წყარო
matsne.gov.ge , 20/08/2013
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი

მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)

🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10

ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.

დოკუმენტის ტექსტი

„თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 22 დეკემბრის №21/1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №25

2013 წლის 13 აგვისტო

ქ. თეთრიწყარო

„თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 22 დეკემბრის №21/1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,ნორმატიული აქტების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის საფუძველზე, „თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012  წლის 22 დეკემბრის  №21/1 დადგენილებაში  (სსმ, ვებგვერდი,  31/12/2012, სარეგ. კოდი 190020020.35.157.016104) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
მუხლი 1
1.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012  წლის 22 დეკემბრის  №21/1 დადგენილების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

სულ

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

4 935,1

6 900,5

1 982,5

4 918,0

8 188,7

3 684,5

4 504,2

4 755,0

5 345,0

5 825,0

გადასახადები

847,2

1 079,6

0,0

1 079,6

908,2

0,0

908,2

781,0

809,0

835,0

გრანტები

3 805,3

5 551,5

1 982,5

3 569,0

7 007,3

3 684,5

3 322,8

3 800,0

4 350,0

4 790,0

სხვა შემოსავლები

282,6

269,4

0,0

269,4

273,2

0,0

273,2

174,0

186,0

200,0

ხარჯები

2 907,1

4 652,8

16,9

4 635,9

5 194,1

725,0

4 469,1

4 017,1

4 267,1

4 472,2

შრომის ანაზღაურება

805,8

1 246,5

0,0

1 246,5

1 673,3

0,0

1 673,3

1 492,3

1 492,3

1 492,3

საქონელი და მომსახურება

852,3

1 092,9

16,9

1 076,0

2 037,6

725,0

1 312,6

1 386,0

1 531,0

1 612,1

სუბსიდიები

605,3

648,9

0,0

648,9

1 058,8

0,0

1 058,8

777,0

842,0

911,0

გრანტები

400,0

1 100,0

0,0

1 100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

240,8

558,3

0,0

558,3

406,0

0,0

406,0

340,0

380,0

435,0

სხვა ხარჯები

2,9

6,2

0,0

6,2

18,4

0,0

18,4

21,8

21,8

21,8

საოპერაციო სალდო

2 028,0

2 247,7

1 965,6

282,1

2 994,6

2 959,5

35,1

737,9

1 077,9

1 352,8

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

1 790,9

2 334,4

1 898,0

436,4

3 559,4

3 122,7

436,7

737,9

1 077,9

1 352,8

ზრდა

2 120,7

3 091,7

1 898,0

1 193,7

3 571,4

3 122,7

448,7

787,9

1 127,9

1 402,8

კლება

329,8

757,3

0,0

757,3

12,0

0,0

12,0

50,0

50,0

50,0

მთლიანი სალდო

237,1

-86,7

67,6

-154,3

-564,8

-163,2

-401,6

0,0

0,0

0,0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

237,1

-86,7

67,6

-154,3

-564,8

-163,2

-401,6

0,0

0,0

0,0

ზრდა

237,1

67,6

67,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

0,0

154,3

0,0

154,3

564,8

163,2

401,6

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების ცვლილება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ბალანსი

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012  წლის 22 დეკემბრის №21/1 დადგენილების მეორე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

სულ

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

5 264,9

7 657,8

1 982,5

5 675,3

8 200,7

3 684,5

4 516,2

4 805,0

5 395,0

5 875,0

შემოსავლები

4 935,1

6 900,5

1 982,5

4 918,0

8 188,7

3 684,5

4 504,2

4 755,0

5 345,0

5 825,0

არაფინანსური აქტივების კლება

329,8

757,3

0,0

757,3

12,0

0,0

12,0

50,0

50,0

50,0

ფინანსური აქტივების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

გადასახდელები

5 027,8

7 744,5

1 914,9

5 829,6

8 765,5

3 847,7

4 917,8

4 805,0

5 395,0

5 875,0

ხარჯები

2 907,1

4 652,8

16,9

4 635,9

5 194,1

725,0

4 469,1

4 017,1

4 267,1

4 472,2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 120,7

3 091,7

1 898,0

1 193,7

3 571,4

3 122,7

448,7

787,9

1 127,9

1 402,8

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალდებულების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ნაშთის ცვლილება

237,1

-86,7

67,6

-154,3

-564,8

-163,2

-401,6

0,0

0,0

0,0

3.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012  წლის 22 დეკემბრის  №21/1 დადგენილების მესამე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 3.  თეთრიწყაროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები  8188.7  ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

სულ

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

4 935,1

6 900,5

1 982,5

4 918,0

8 188,7

3 684,5

4 504,2

4 755,0

5 345,0

5 825,0

გადასახადები

847,2

1 079,6

0,0

1 079,6

908,2

0,0

908,2

781,0

809,0

835,0

გრანტები

3 805,3

5 551,5

1 982,5

3 569,0

7 007,3

3 684,5

3 322,8

3 800,0

4 350,0

4 790,0

სხვა შემოსავლები

282,6

269,4

0,0

269,4

273,2

0,0

273,2

174,0

186,0

200,0

4.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012  წლის 22 დეკემბრის  №21/1 დადგენილების მეოთხე  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

სულ

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

847,2

1 079,6

0,0

1 079,6

908,2

0,0

908,2

781,0

809,0

835,0

ქონების გადასახადი

847,2

1 079,6

0,0

1 079,6

908,2

0,0

908,2

781,0

809,0

835,0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

160,3

239,8

0,0

239,8

250,0

0,0

250,0

210,0

220,0

230,0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

12,0

12,6

0,0

12,6

8,2

0,0

8,2

4,0

5,0

5,0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

273,4

348,2

0,0

348,2

250,0

0,0

250,0

232,0

243,0

254,0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

401,5

479,0

0,0

479,0

400,0

0,0

400,0

335,0

341,0

346,0

სხვა გადასახადები ქონებაზე

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სხვა გადასახადები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012  წლის 22 დეკემბრის  №21/1 დადგენილების მეხუთე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 7007.3  ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

სულ

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

3 805,3

5 551,5

1 982,5

3 569,0

7 007,3

3 684,5

3 322,8

3 800,0

4 350,0

4 790,0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

3 805,3

5 551,5

1 982,5

3 569,0

7 007,3

3 684,5

3 322,8

3 800,0

4 350,0

4 790,0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

2 230,1

3 569,0

0,0

3 569,0

3 322,8

0,0

3 322,8

3 800,0

4 350,0

4 790,0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

2 045,1

3 359,0

0,0

3 359,0

3 112,8

0,0

3 112,8

3 500,0

4 000,0

4 400,0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

185,0

210,0

0,0

210,0

210,0

0,0

210,0

300,0

350,0

390,0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1 575,2

1 982,5

1 982,5

0,0

3 684,5

3 684,5

0,0

0,0

0,0

0,0

რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება

947,0

800,0

800,0

0,0

2 138,7

2 138,7

0,0

0,0

0,0

0,0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

555,2

664,5

664,5

0,0

665,8

665,8

0,0

0,0

0,0

0,0

სხვა პროექტები

73,0

518,0

518,0

0,0

880,0

880,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

0,0

60,0

60,0

0,0

880,0

880,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან   გამოყოფილი       თანხები

0,0

142,0

142,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან   გამოყოფილი       თანხები

0,0

300,0

300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012  წლის 22 დეკემბრის  №21/1 დადგენილების მეექვსე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 273.2 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

სულ

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

282,6

269,4

0,0

269,4

273,2

0,0

273,2

174,0

186,0

200,0

შემოსავლები საკუთრებიდან

180,3

134,5

0,0

134,5

169,0

0,0

169,0

70,0

80,0

94,0

პროცენტები

58,8

59,7

0,0

59,7

69,0

0,0

69,0

0,0

0,0

0,0

რენტა

121,5

74,8

0,0

74,8

100,0

0,0

100,0

70,0

80,0

94,0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

112,8

74,8

0,0

74,8

70,0

0,0

70,0

70,0

80,0

94,0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

8,7

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

30,0

0,0

0,0

0,0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

13,5

49,1

0,0

49,1

24,2

0,0

24,2

24,0

25,0

26,0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

13,5

49,1

0,0

49,1

24,2

0,0

24,2

24,0

25,0

26,0

სანებართვო მოსაკრებელი

4,9

17,4

0,0

17,4

18,2

0,0

18,2

18,0

18,0

18,0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0,0

0,4

0,0

0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

5,1

6,9

0,0

6,9

6,0

0,0

6,0

6,0

7,0

8,0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

3,5

24,4

0,0

24,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

88,8

85,4

0,0

85,4

80,0

0,0

80,0

80,0

81,0

80,0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

0,0

0,4

0,0

0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012  წლის 22 დეკემბრის  №21/1 დადგენილების მეშვიდე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 5192.9 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

სულ

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

2 907,1

4 652,8

16,9

4 635,9

5 194,1

725,0

4 469,1

4 017,1

4 267,1

4 472,2

შრომის ანაზღაურება

805,8

1 246,5

0,0

1 246,5

1 673,3

0,0

1 673,3

1 492,3

1 492,3

1 492,3

საქონელი და მომსახურება

852,3

1 092,9

16,9

1 076,0

2 037,6

725,0

1 312,6

1 386,0

1 531,0

1 612,1

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სუბსიდიები

605,3

648,9

0,0

648,9

1 058,8

0,0

1 058,8

777,0

842,0

911,0

გრანტები

400,0

1 100,0

0,0

1 100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

240,8

558,3

0,0

558,3

406,0

0,0

406,0

340,0

380,0

435,0

სხვა ხარჯები

2,9

6,2

0,0

6,2

18,4

0,0

18,4

21,8

21,8

21,8

8.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012  წლის 22 დეკემბრის  №21/1 დადგენილების მერვე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3560.6 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა (ხარჯები) 3572.6   ლარის ოდენობით

ორგ.კოდი

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

63,1

64,1

9,4

7,9

7,9

7,9

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

403,6

78,5

55,9

25,0

0,0

100,0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

1 652,7

2 939,9

2 626,1

755,0

1 020,0

1 244,9

04 00

განათლება

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

05 00

კულტურა და სპორტი

0,0

9,2

0,0

0,0

0,0

50,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

880,0

0,0

0,0

0,0

სულ

2 119,4

3 091,7

3 571,4

787,9

1 127,9

1 402,8

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება (შემოსავლები) 12.0  ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

2015  წლის გეგმა

2016  წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

329,8

757,3

12,0

50,0

50,0

50,0

ძირითადი აქტივები

0,0

49,3

0,0

0,0

0,0

0,0

მატერიალური მარაგები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ფასეულობები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

არაწარმოებული აქტივები

329,8

708,0

12,0

50,0

50,0

50,0

მიწა

329,8

708,0

12,0

50,0

50,0

50,0

სხვა ბუნებრივი აქტივები

9.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012  წლის 22 დეკემბრის  №21/1 დადგენილების მეცხრე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1 409,1

2 543,9

1 886,4

1 767,4

1 764,3

1 764,4

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1 009,1

1 443,9

1 886,4

1 767,4

1 764,3

1 764,4

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1 009,1

1 443,9

1 874,8

1 717,4

1 714,3

1 714,4

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,0

0,0

11,6

50,0

50,0

50,0

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

400,0

1 100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

400,0

1 100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

702

თავდაცვა

68,9

90,1

96,1

98,1

101,2

102,2

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

663,4

397,0

472,7

464,1

439,1

539,1

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

72,2

79,5

5,3

60,0

60,0

60,0

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

591,2

317,5

467,4

404,1

379,1

479,1

704

ეკონომიკური საქმიანობა

631,6

1 363,0

2 987,2

254,9

359,9

514,9

7045

ტრანსპორტი

627,4

1 349,2

2 229,9

250,0

355,0

510,0

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

627,4

1 291,3

2 229,9

250,0

355,0

510,0

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

0,0

57,9

0,0

0,0

0,0

0,0

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

4,2

13,8

757,3

4,9

4,9

4,9

705

გარემოს დაცვა

298,3

374,2

398,6

395,0

503,5

568,5

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

286,8

351,1

396,6

393,0

498,0

558,0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

11,5

23,1

2,0

2,0

5,5

10,5

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1 074,6

1 513,5

641,0

673,5

850,0

934,9

7061

ბინათმშენებლობა

170,9

291,1

23,9

0,0

0,0

0,0

7063

წყალმომარაგება

98,3

734,8

388,6

300,0

350,0

400,0

7064

გარე განათება

184,6

201,9

172,8

273,5

350,0

370,0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

620,8

285,7

55,7

100,0

150,0

164,9

707

ჯანმრთელობის დაცვა

71,0

71,0

71,0

71,0

71,0

71,0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

71,0

71,0

71,0

71,0

71,0

71,0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

431,5

635,2

451,6

435,0

450,0

565,0

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

74,1

100,7

111,6

100,0

110,0

150,0

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

357,4

399,5

340,0

335,0

340,0

415,0

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0,0

135,0

0,0

0,0

0,0

0,0

709

განათლება

111,7

153,8

332,2

266,0

416,0

320,0

7091

სკოლამდელი აღზრდა

111,7

153,8

332,2

266,0

416,0

320,0

710

სოციალური დაცვა

267,7

602,8

1 428,7

380,0

440,0

495,0

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

35,3

175,2

230,0

90,0

120,0

150,0

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

35,3

175,2

230,0

90,0

120,0

150,0

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

43,0

54,3

94,0

60,0

70,0

80,0

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

120,3

297,2

963,7

120,0

120,0

135,0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

43,5

33,3

101,0

70,0

70,0

70,0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

25,6

42,8

40,0

40,0

60,0

60,0

სულ

5 027,8

7 744,5

8 765,5

4 805,0

5 395,0

5 875,0

10.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012  წლის 22 დეკემბრის  №21/1 დადგენილების მეცამეტე  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 11.6 ათასი ლარის ოდენობით და ხარჯვის განკარგვა მოხდეს  მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილების საფუძველზე.“

11.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012  წლის 22 დეკემბრის  №21/1 დადგენილების მეთოთხმეტე  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 210.0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 70.0 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 96.1  ათასი ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონისა და „იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 43.9  ათასი ლარი;

2.  „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია    დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.“

12.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012  წლის 22 დეკემბრის  №21/1 დადგენილების მეთექვსმეტე  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

1.თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

მოსახლეობის სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში დახმარების გასაწევად სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების აღმოსაჩენად. აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა.

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით  ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის  მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი  გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების ღონისძიებები.

ა) საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)

პროგრამით გათვალისწინებულია თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის, მუნიციპალური და სახელმწიფოებრივი შენობა–ნაგებობების ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვის უზრუნველყოფა, სახანძრო სამაშველო სამსახურის  სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა და თეთრიწყაროს  სახანძრო სამაშველო სამსახურის შენობის სარემონტო სამუშაოების დაფინანსება.

ბ)  საზოგადოებრივი წესრიგი უზრუნველყოფის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 02)

ბიუჯეტის ფარგლებში ერთჯერადად დაფინანსდეს  საქართველოს შინაგან საქმეთა  სამინისტროს ქვემო ქართლის სამხარეო მთავარი სამმართველოს თეთრიწყაროს რაიონული სამმართველოს 2012 წლის დეკემბრის თვის კომუნალური ხარჯები.

გ)   ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის  მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი  გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა    (პროგრამული კოდი 03 01)

ბიუჯეტის ფარგლებში,   საქართველოს მთავრობის  2013 წლის 4 აპრილის №311 განკარგულებით საქართველოს რეგიონებში  განსახორციელებელი  პროექტების ფონდიდან თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილ  837.7  ათას ლარს დაემატოს საქართველოს მთავრობის  2013 წლის 17 ივნისის N569 განკარგულებით საქართველოს რეგიონებში  განსახორციელებელი  პროექტების ფონდიდან  გამოყოფილი 1093.6  ლარი. სულ განისაზღვროს 1931.3  ათასი  ლარი საიდანაც   1925.5  ათასი ლარით  დაფინანსდეს  შემდეგი პროექტები:

დაბა მანგლისში 9 ძმის ქუჩის  სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 240.3 ათასი ლარით.

სოფელ ასურეთში შიდა  ცენტრალური გზის  რეაბილიტაცია -100.0 ათასი ლარით.

სოფელ არდისუბნის  მისასვლელი გზის  მონაკვეთის  მოასფალტება- 238.0 ათასი ლარით.

ქ.თეთრიწყაროში ყაზბეგისა და ცხრა ძმის ქუჩის  ნაწილის  სარეაბილიტაციო სამუშაოები- 221.8 ათასი ლარით.

სოფელ თონეთში საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო  სამუშაოები   279.3 ათასი  ლარი.

ქ.თეთრიწყაროში  ბარათაშვილის   ქუჩის  სარეაბილიტაციო  სამუშაოები  62.0 ათასი ლარი

ქ.თეთრიწყაროში  9 ძმის  ქუჩის  სარეაბილიტაციო  სამუშაოები  95.5  ათასი ლარი

ქ.თეთრიწყაროში  გარისის ქუჩის  სარეაბილიტაციო  სამუშაოები  176.6 ათასი ლარი

ქ.თეთრიწყაროში  დემეტრაშვილის  ქუჩის  სარეაბილიტაციო სამუშაოები 159.3 ათასი ლარი

ქ.თეთრიწყაროში ლესელიძის  ქუჩის  სარეაბილიტაციო  სამუშაოები 90.9 ათასი ლარი

ქ.თეთრიწყაროში  სამშვილდის  ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები  135.0 ათასი ლარი

ქ.თეთრიწყაროში  თბილის ის ქუჩის  სარეაბილიტციო  სამუშაოები  95.0 ათასი ლარი

ხოლო,  31.8 ათასი ლარით დაფინანსდეს სოფელ თონეთში  საავტომობილო გზის,  ქ.თეთრიწყაროში:  ბარათაშვილის, 9  ძმის,  გარისის, დემეტრაშვილის, ლესელიძის,   სამშვილდისა და თბილისის ქუჩების სარეაბილიტაციო სამუშაოების  საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების  შესყიდვა.

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება თეთრიწყაროს  მუნიციპალიტეტში გზების მოასფალტება, რეაბილიტაცია და ორმოული შეკეთება, აგრეთვე არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება. ზამთრის პერიოდში განხორციელდება  გზების ტენიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.

ბ) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა  (პროგრამული კოდი 03 02)

ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, სანიაღვრე არხების მოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და  მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მოსახლეობის მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა.

ბ.ა)  წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)

საქართველოს რეგიონში  განსახორციელებელი  პროექტების ფონდიდან  საქართველოს მთავრობის  2013 წლის 4 აპრილის №311 განკარგულებით თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი  837.7  ათასი ლარიდან 5.8  ათასი ლარით დაფინანსდეს:    სოფელ ღოუბნის,  სოფელ დუმანისის, სოფელ ივანოვკის, სოფელ მარაბდის, სოფელ ქსოვრეთის   სასმელი წყლის  სისტემის მოწყობის, სოფელ სამღერეთის სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობის სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა.

ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება ააიპ „თეთრიწყარო-წყალი“, რომელიც ემსახურება მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  წყალსადენების ქსელის რეაბილიტაცია   და მათი   მოვლა-შენახვას.

ბ.ბ) საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხების     გაწმენდა (პროგრამული კოდი 03 02 02)

ბიუჯეტის ფარგლებში დაგეგმილია  თეთრიწყაროს ტერიტორიაზე  სანიაღვრე არხების      გაწმენდითი სამუშაოები.

ბ.გ)  გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია,  მოვლა - შენახვა.

ბ.დ) დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 04)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება,  ბუნკერების შეძენა.

გ)   მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

ბიუჯეტის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები.

გ. ა)   სკვერებისა და ბაღების, კულტურისა და ადმინისტრაციული შენობების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 03 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება  თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის   თვითმმართველობის შენობის სათათბირო ოთახის  რეაბილიტაცია,  თვითმმართველ ერთეულში საქართველოს მთავრობის  2012 წლის 21 თებერვლის N64  დადგენილების საფუძველზე ერთიანი ელექტრონული  საქმისწარმოების განხორციელებისათვის  საჭირო ხარჯები  და  2013 წლის 23 მაისს მუნიციპალიტეტსა და სსიპ „სერვისების განვითარების სააგენტოს“ შორის გაფორმებული  ურთიერთთანამშრომლობის  მემორანდუმით  გათვალისწინებული „სოფლის სახლებში“ განთავსებული „საზოგადოებრივი ცენტრების“  უზრუნველყოფის ხარჯები. სოფელ კოდაში და დაბა მანგლისში  ,,სოფლის სახლებში“  უწყვეტი  დენის  უზრუნველსაყოფად    (გენერატორების) საწვავისათვის (დიზელი) გამოიყოს  1.3 ათასი ლარი.

გ. ბ)   ურბანული ტერიტორიის მოწყობა,  (პროგრამული კოდი 03 03 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქვემო  ქართლის რეგიონში  რეგიონალური განვითარების  სააგენტოს ფონდის თანადაფინანსება.

გ.გ)  მიწის აზომვითი და საპროექტო სამუშაოების  ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 03 03)

ბიუჯეტის ფარგლებში გათვალისწინებულია თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში მდებარე  სასოფლო და არასასოფლო  დანიშნულების მიწების საკადასტრო აზომვითი ნახაზების - ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

დ)   სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი  ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 04)

„საქართველოს 2013 წლის  სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ „საქართველოს კანონის  მე-19 მუხლის საფუძველზე და „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის  დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 7 თებერვლის N25 დადგენილებისა და საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 17 მაისის N466 განკარგულების N39 დანართის შესაბამისად სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის  განსახორციელებლად თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის  განსაზღრულ 665.8 ათას ლარს დაემატოს   „საქართველოს 2012 წლის  სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ „საქართველოს კანონის  მე-20 მუხლის საფუძველზე და „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის  დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 31 იანვრის  N162   განკარგულების  შესაბამისად სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის  განსახორციელებლად თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის  განსაზღვრული 664,5 ათასი  ლარიდან დარჩენილი 24.9 ათასი ლარი, მასვე თანადაფინანსების სახით დაემატოს:

- „საქართვლოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 18 იანვრის №55 განკარგულებით  თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის განსაზღვრული 800.0 ათასი ლარიდან დარჩენილი 20.2 ათასი ლარი;

- საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 25 მაისის №972განკარგულებით თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის განსაზღვრული 60.0 ათასი ლარიდან დარჩენილი 9.6 ათასი ლარი;

- საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან  საქართველოს პრეზიდენტის 2012 წლის 26 ივლისის №26/07/09 განკარგულებით თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის განსაზღვრული 300.0 ათასი ლარიდან დარჩენილი 4.5 ათასი ლარი;

- მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან თანადაფინანსების სახით დაემატოს 12.4 ათასი ლარი, სულ განისაზღვროს 737.4 ათასი  ლარი და დაფინანსდეს დანართი N1-ის შესაბამისად, ხოლო ზემოთ აღნიშნული სამუშაოების საპროექტო - სახარჯთაღრიცხო დოკუმენტაციის შესადგენად მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან თანადაფინანსების სახით გამოიყოს 15.0  ათასი ლარი.

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებშიც მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა.

ა) სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში დაფინანსდება 12 საბავშვო ბაღი, სადაც სკოლამდელ განათლებას მიიღებს  400-ზე მეტი   ბავშვი.  ბიუჯეტის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი სრულად დააფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს.

ბ)  მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხარჯი    (პროგრამული კოდი 04 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: სოფელ მაწევნიდან  ჩხიკვთის საბაზო   სკოლაში,  სოფელ ტბისიდან, ფარცხისიდან,  არდისუბნიდან ჯორჯიაშვილიდან - ბოგვის საჯარო სკოლაში;  სოფელ ალგეთიდან  ე.წ. „ნოვი სვეტი“-დან დ.მანგლისის ეკლესიის  მიმდებარე დასახლებიდან - მანგლისის საჯარო სკოლაში; ქ.თეთრიწყაროს ნამტვრიანის დასახლებიდან, გარისის ქუჩიდან და ვარხუნოს დასახლებიდან - თეთრიწყაროს №1 და №2 საჯარო სკოლებში; სოფელ ივანოვკიდან -ირაგის საჯარო სკოლაში და სოფელ დაღეთიდან  - სამშვილდის საჯარო სკოლაში  სულ  370 ზე მეტი  მოსწავლის ყოველდღიური  ტრანსპორტირების ხარჯები.

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად  აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.

ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება ააიპ „თეთრიწყაროს სპორტული სკოლა“.

ბ) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

ბ.ა)    მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი (პროგრამული კოდი 05 02 01)

ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება  ააიპ „თეთრიწყაროს მხარეთმცოდნეობის     მუზეუმი“, სადაც დაცულია  11000 -მდე  ექსპონატი.

ბ.ბ)    კულტურის  სახლი  (პროგრამული კოდი 05 02 02)

ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება ააიპ  „თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის კულტურის  ცენტრი“.

ბ.გ)   საბიბლიოთეკო გაერთიანება  (პროგრამული კოდი 05 02 03)

ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება  ააიპ „თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო გაერთიანება“.

ბ.დ)   სახელოვნებო სკოლები (პროგრამული კოდი 05 02 04)

ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება   ააიპ „თეთრიწყაროს სამუსიკო სკოლა“ და ააიპ „მანგლისის სამუსიკო სკოლა“.

5.  მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

ა)  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

ბიუჯეტი ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში, „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად  ააიპ „საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და უსაფრთხო გარემოს  უზრუნველყოფის ცენტრის“  დაფინანსებას.

ბ) მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

ბ.ა) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე  პირების დახმარება,  მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება. მშობიარეთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება: თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება და მშობიარობის ხარჯები.

ბ.ბ) ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა     (პროგრამული კოდი 06 02 02) )

ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება: სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი  ბენეფიციარის ყოველდღიურად კვებით უზრუნველყოფა.

ბ.გ) მარჩენალდაკარგულ პირთა და  ოჯახებისა და ბავშვების  სოციალური დაცვა    (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება: ხუთი და მეტშვილიანი   ოჯახების  თითოეულ ბავშვის და უდედმამო ბავშვების ყოველთვიური დახმარება  (18 წლამდე), აგრეთვე დედით ან მამით ობოლი ბავშვების (18 წლამდე) ერთჯერადი დახმარება.

ბ.დ)  დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა  დახმარება  (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება: დევნილების და იძულებით გადაადგილებული პირის სოციალური, საყოფაცხოვრებო და გარდაცვალების შემთხვევაში  სარიტუალო ხარჯები.

ბ.ე)   გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიქიის,  უბედური  და სხვა      ფორსმაჟორული    შემთხვევებისას  ნატურალური თუ ფულადი  ფორმით დახმარება (პროგრამული   კოდი 06 02 05)                                                ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიქიის,  უბედური  და სხვა  ფორსმაჟორული   შემთხვევებისას  ნატურალური თუ ფულადი  ფორმით დახმარება, კერძოდ, სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 18 აპრილის განკარგულებით თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი 880.0 ათასი ლარი, მიმართული იქნას 24-25 მარტის ძლიერი ქარის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოსაფხვრელად.

ბ.ვ)   მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული  მთლიანობისათვის მებრძოლი     ან მათთან  გათანაბრებულ პირების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 06)                                                                                   ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება: მეორე მსოფლიო  ომის მონაწილეების,  ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის   მებრძოლთა  ან  მათთან გათანაბრებული პირების  გარდაცვალების შემთხვევაში  სარიტუალო ხარჯები.

ბ.ზ)  სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის  და იძულებით გადაადგილებული  პირის  გარდაცვალების  შემთხვევაში დახმარება   (პროგრამული   კოდი 06 02 07)

ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება: იძულებით  გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში   დაკრძალვის  ხარჯი,  თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 70000-ზე ნაკლები  სარეიტინგო  ქულის  მქონე სოციალურად  დაუცველი ოჯახების  წევრის გარდაცვალების და უპატრონო მიცვალებულების დაკრძალვის  ხარჯი.“

13.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012  წლის 22 დეკემბრის  #21/1 დადგენილების მეჩვიდმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

2014 წლის პროგნოზი

2015 წლის პროგნოზი

2016 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი

5 027,8

7 744,5

1 914,9

5 829,6

8 765,5

3 847,7

4 917,8

4 805,0

5 395,0

5 875,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

143,0

147,0

0,0

147,0

170,0

0,0

170,0

147,0

147,0

147,0

ხარჯები

2 907,1

4 652,8

16,9

4 635,9

5 194,1

725,0

4 469,1

4 017,1

4 267,1

4 472,2

შრომის ანაზღაურება

805,8

1 246,5

0,0

1 246,5

1 673,3

0,0

1 673,3

1 492,3

1 492,3

1 492,3

საქონელი და მომსახურება

852,3

1 092,9

16,9

1 076,0

2 037,6

725,0

1 312,6

1 386,0

1 531,0

1 612,1

სუბსიდიები

605,3

648,9

0,0

648,9

1 058,8

0,0

1 058,8

777,0

842,0

911,0

გრანტები

400,0

1 100,0

0,0

1 100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

240,8

558,3

0,0

558,3

406,0

0,0

406,0

340,0

380,0

435,0

სხვა ხარჯები

2,9

6,2

0,0

6,2

18,4

0,0

18,4

21,8

21,8

21,8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 120,7

3 091,7

1 898,0

1 193,7

3 571,4

3 122,7

448,7

787,9

1 127,9

1 402,8

ძირითადი აქტივები

2 120,7

3 091,7

1 898,0

1 193,7

3 571,4

3 122,7

448,7

787,9

1 127,9

1 402,8

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1 409,1

2 543,9

0,0

2 543,9

1 886,4

0,0

1 886,4

1 767,4

1 764,3

1 764,4

მომუშავეთა რიცხოვნობა

106,0

106,0

0,0

106,0

128,0

0,0

128,0

106,0

106,0

106,0

ხარჯები

1 346,0

2 479,8

0,0

2 479,8

1 877,0

0,0

1 877,0

1 759,5

1 756,4

1 756,5

შრომის ანაზღაურება

617,3

973,0

0,0

973,0

1 357,6

0,0

1 357,6

1 180,5

1 180,5

1 180,5

საქონელი და მომსახურება

327,3

405,4

0,0

405,4

518,0

0,0

518,0

577,6

574,5

574,6

გრანტები

400,0

1 100,0

0,0

1 100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სხვა ხარჯები

1,4

1,4

0,0

1,4

1,4

0,0

1,4

1,4

1,4

1,4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

63,1

64,1

0,0

64,1

9,4

0,0

9,4

7,9

7,9

7,9

ძირითადი აქტივები

63,1

64,1

0,0

64,1

9,4

0,0

9,4

7,9

7,9

7,9

01 01

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო

314,8

320,8

0,0

320,8

518,5

0,0

518,5

438,6

438,6

438,6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

17,0

17,0

0,0

17,0

22,0

0,0

22,0

17,0

17,0

17,0

ხარჯები

282,0

318,4

0,0

318,4

517,5

0,0

517,5

438,6

438,6

438,6

შრომის ანაზღაურება

163,8

210,6

0,0

210,6

358,5

0,0

358,5

272,0

272,0

272,0

საქონელი და მომსახურება

116,8

106,4

0,0

106,4

157,6

0,0

157,6

165,2

165,2

165,2

სხვა ხარჯები

1,4

1,4

0,0

1,4

1,4

0,0

1,4

1,4

1,4

1,4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

32,8

2,4

0,0

2,4

1,0

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

ძირითადი აქტივები

32,8

2,4

0,0

2,4

1,0

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

01 02

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობა

694,3

1 123,1

0,0

1 123,1

1 356,3

0,0

1 356,3

1 278,8

1 275,7

1 275,8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

89,0

89,0

0,0

89,0

106,0

0,0

106,0

89,0

89,0

89,0

ხარჯები

664,0

1 061,4

0,0

1 061,4

1 347,9

0,0

1 347,9

1 270,9

1 267,8

1 267,9

შრომის ანაზღაურება

453,5

762,4

0,0

762,4

999,1

0,0

999,1

908,5

908,5

908,5

საქონელი და მომსახურება

210,5

299,0

0,0

299,0

348,8

0,0

348,8

362,4

359,3

359,4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30,3

61,7

0,0

61,7

8,4

0,0

8,4

7,9

7,9

7,9

ძირითადი აქტივები

30,3

61,7

0,0

61,7

8,4

0,0

8,4

7,9

7,9

7,9

01 03

სარეზერვო ფონდი

0,0

0,0

0,0

0,0

11,6

0,0

11,6

50,0

50,0

50,0

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

11,6

0,0

11,6

50,0

50,0

50,0

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

11,6

0,0

11,6

50,0

50,0

50,0

01 05

საქართველოს რეგიონებში განსახორცილებელი პროექტების ფონდის შევსების ღონისძიებები

400,0

1 100,0

0,0

1 100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ხარჯები

400,0

1 100,0

0,0

1 100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

გრანტები

400,0

1 100,0

0,0

1 100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

732,3

487,1

0,0

487,1

568,8

0,0

568,8

562,2

540,3

641,3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

37,0

41,0

0,0

41,0

42,0

0,0

42,0

41,0

41,0

41,0

ხარჯები

328,7

408,6

0,0

408,6

512,9

0,0

512,9

537,2

540,3

541,3

შრომის ანაზღაურება

188,5

273,5

0,0

273,5

315,7

0,0

315,7

311,8

311,8

311,8

საქონელი და მომსახურება

82,4

130,3

0,0

130,3

180,2

0,0

180,2

205,0

208,1

209,1

სუბსიდიები

56,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სხვა ხარჯები

1,5

4,8

0,0

4,8

17,0

0,0

17,0

20,4

20,4

20,4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

403,6

78,5

0,0

78,5

55,9

0,0

55,9

25,0

0,0

100,0

ძირითადი აქტივები

403,6

78,5

0,0

78,5

55,9

0,0

55,9

25,0

0,0

100,0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა (სახანძრო)

591,2

317,5

0,0

317,5

467,4

0,0

467,4

404,1

379,1

479,1

მომუშავეთა რიცხოვნობა

30,0

34,0

0,0

34,0

34,0

0,0

34,0

34,0

34,0

34,0

ხარჯები

213,6

284,9

0,0

284,9

411,5

0,0

411,5

379,1

379,1

379,1

შრომის ანაზღაურება

148,8

221,2

0,0

221,2

252,7

0,0

252,7

252,7

252,7

252,7

საქონელი და მომსახურება

63,3

58,9

0,0

58,9

141,8

0,0

141,8

106,0

106,0

106,0

სხვა ხარჯები

1,5

4,8

0,0

4,8

17,0

0,0

17,0

20,4

20,4

20,4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

377,6

32,6

0,0

32,6

55,9

0,0

55,9

25,0

0,0

100,0

ძირითადი აქტივები

377,6

32,6

0,0

32,6

55,9

0,0

55,9

25,0

0,0

100,0

02 02

საზოგადოებრივი წესრიგის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა  შსგ

72,2

79,5

0,0

79,5

5,3

0,0

5,3

60,0

60,0

60,0

ხარჯები

56,3

45,1

0,0

45,1

5,3

0,0

5,3

60,0

60,0

60,0

საქონელი და მომსახურება

0,0

45,1

0,0

45,1

5,3

0,0

5,3

60,0

60,0

60,0

სუბსიდიები

56,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15,9

34,4

0,0

34,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ძირითადი აქტივები

15,9

34,4

0,0

34,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (სამხედრო)

68,9

90,1

0,0

90,1

96,1

0,0

96,1

98,1

101,2

102,2

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7,0

7,0

0,0

7,0

8,0

0,0

8,0

7,0

7,0

7,0

ხარჯები

58,8

78,6

0,0

78,6

96,1

0,0

96,1

98,1

101,2

102,2

შრომის ანაზღაურება

39,7

52,3

0,0

52,3

63,0

0,0

63,0

59,1

59,1

59,1

საქონელი და მომსახურება

19,1

26,3

0,0

26,3

33,1

0,0

33,1

39,0

42,1

43,1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,1

11,5

0,0

11,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ძირითადი აქტივები

10,1

11,5

0,0

11,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

2 004,5

3 385,7

1 914,9

1 470,8

4 026,8

2 967,7

1 059,1

1 323,4

1 713,4

2 018,3

ხარჯები

351,8

445,8

16,9

428,9

1 400,7

725,0

675,7

568,4

693,4

773,4

საქონელი და მომსახურება

340,3

443,2

16,9

426,3

1 290,7

725,0

565,7

563,4

688,4

768,4

სუბსიდიები

11,5

2,6

0,0

2,6

110,0

0,0

110,0

5,0

5,0

5,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 652,7

2 939,9

1 898,0

1 041,9

2 626,1

2 242,7

383,4

755,0

1 020,0

1 244,9

ძირითადი აქტივები

1 652,7

2 939,9

1 898,0

1 041,9

2 626,1

2 242,7

383,4

755,0

1 020,0

1 244,9

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

627,4

1 291,3

894,6

396,7

2 229,9

1 966,9

263,0

250,0

355,0

510,0

ხარჯები

11,5

14,6

0,0

14,6

15,0

0,0

15,0

20,0

25,0

30,0

საქონელი და მომსახურება

0,0

12,0

0,0

12,0

15,0

0,0

15,0

15,0

20,0

25,0

სუბსიდიები

11,5

2,6

0,0

2,6

0,0

0,0

0,0

5,0

5,0

5,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

615,9

1 276,7

894,6

382,1

2 214,9

1 966,9

248,0

230,0

330,0

480,0

ძირითადი აქტივები

615,9

1 276,7

894,6

382,1

2 214,9

1 966,9

248,0

230,0

330,0

480,0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

581,2

1 503,8

895,7

608,1

960,0

270,9

689,1

968,5

1 203,5

1 338,5

ხარჯები

336,1

417,4

16,9

400,5

591,7

0,0

591,7

543,5

663,5

738,5

საქონელი და მომსახურება

336,1

417,4

16,9

400,5

481,7

0,0

481,7

543,5

663,5

738,5

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

0,0

110,0

0,0

110,0

0,0

0,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

245,1

1 086,4

878,8

207,6

368,3

270,9

97,4

425,0

540,0

600,0

ძირითადი აქტივები

245,1

1 086,4

878,8

207,6

368,3

270,9

97,4

425,0

540,0

600,0

03 02 01

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

98,3

734,8

580,2

154,6

388,6

213,2

175,4

300,0

350,0

400,0

ხარჯები

5,0

8,7

0,0

8,7

112,7

0,0

112,7

100,0

100,0

100,0

საქონელი და მომსახურება

5,0

8,7

0,0

8,7

2,7

0,0

2,7

100,0

100,0

100,0

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

0,0

110,0

0,0

110,0

0,0

0,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

93,3

726,1

580,2

145,9

275,9

213,2

62,7

200,0

250,0

300,0

ძირითადი აქტივები

93,3

726,1

580,2

145,9

275,9

213,2

62,7

200,0

250,0

300,0

03 02 02

საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხების გაწმენდა

11,5

23,1

22,2

0,9

2,0

0,0

2,0

2,0

5,5

10,5

ხარჯები

0,0

0,9

0,0

0,9

2,0

0,0

2,0

2,0

5,5

10,5

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,9

0,0

0,9

2,0

0,0

2,0

2,0

5,5

10,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,5

22,2

22,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ძირითადი აქტივები

11,5

22,2

22,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 02 03

გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

184,6

201,9

100,4

101,5

172,8

57,7

115,1

273,5

350,0

370,0

ხარჯები

64,3

71,8

0,0

71,8

114,7

0,0

114,7

83,5

100,0

120,0

საქონელი და მომსახურება

64,3

71,8

0,0

71,8

114,7

0,0

114,7

83,5

100,0

120,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

120,3

130,1

100,4

29,7

58,1

57,7

0,4

190,0

250,0

250,0

ძირითადი აქტივები

120,3

130,1

100,4

29,7

58,1

57,7

0,4

190,0

250,0

250,0

03 02 04

დასუფთავების ღონისძიებები

286,8

351,1

0,0

351,1

396,6

0,0

396,6

393,0

498,0

558,0

ხარჯები

266,8

319,1

0,0

319,1

362,3

0,0

362,3

358,0

458,0

508,0

საქონელი და მომსახურება

266,8

319,1

0,0

319,1

362,3

0,0

362,3

358,0

458,0

508,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20,0

32,0

0,0

32,0

34,3

0,0

34,3

35,0

40,0

50,0

ძირითადი აქტივები

20,0

32,0

0,0

32,0

34,3

0,0

34,3

35,0

40,0

50,0

03 02 06

სოფლების ბუნებრივი აირით დაქსელვა

0,0

57,9

57,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

57,9

57,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ძირითადი აქტივები

0,0

57,9

57,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 02 07

სასაფლაოების და სარიტუალო სახლების მოწყობა და რეაბილიტაცია

0,0

135,0

135,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ხარჯები

0,0

16,9

16,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საქონელი და მომსახურება

0,0

16,9

16,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

118,1

118,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ძირითადი აქტივები

0,0

118,1

118,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

795,9

590,6

124,6

466,0

84,5

4,9

79,6

104,9

154,9

169,8

ხარჯები

4,2

13,8

0,0

13,8

41,6

0,0

41,6

4,9

4,9

4,9

საქონელი და მომსახურება

4,2

13,8

0,0

13,8

41,6

0,0

41,6

4,9

4,9

4,9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

791,7

576,8

124,6

452,2

42,9

4,9

38,0

100,0

150,0

164,9

ძირითადი აქტივები

791,7

576,8

124,6

452,2

42,9

4,9

38,0

100,0

150,0

164,9

03 03 01

სკვერებისა და ბაღების, კულტურისა და ადმინისტრაციული შენობების რეაბილიტაცია

620,8

285,7

62,1

223,6

55,7

0,0

55,7

100,0

150,0

164,9

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

17,7

0,0

17,7

0,0

0,0

0,0

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

17,7

0,0

17,7

0,0

0,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

620,8

285,7

62,1

223,6

38,0

0,0

38,0

100,0

150,0

164,9

ძირითადი აქტივები

620,8

285,7

62,1

223,6

38,0

0,0

38,0

100,0

150,0

164,9

03 03 02

ურბანული ტერიტორიის მოწყობა,170,9

291,1

62,5

228,6

23,9

4,9

19,0

0,0

0,0

0,0

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

19,0

0,0

19,0

0,0

0,0

0,0

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

19,0

0,0

19,0

0,0

0,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

170,9

291,1

62,5

228,6

4,9

4,9

0,0

0,0

0,0

0,0

ძირითადი აქტივები

170,9

291,1

62,5

228,6

4,9

4,9

0,0

0,0

0,0

0,0

03 03 03

მიწის აზომვითი და საპროექტო სამუშაოები

4,2

13,8

0,0

13,8

4,9

0,0

4,9

4,9

4,9

4,9

ხარჯები

4,2

13,8

0,0

13,8

4,9

0,0

4,9

4,9

4,9

4,9

საქონელი და მომსახურება

4,2

13,8

0,0

13,8

4,9

0,0

4,9

4,9

4,9

4,9

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი  ღონისძიებები

0,0

0,0

0,0

0,0

752,4

725,0

27,4

0,0

0,0

0,0

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

752,4

725,0

27,4

0,0

0,0

0,0

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

752,4

725,0

27,4

0,0

0,0

0,0

04 00

განათლება

137,3

196,6

0,0

196,6

372,2

0,0

372,2

306,0

476,0

380,0

ხარჯები

137,3

196,6

0,0

196,6

372,2

0,0

372,2

306,0

376,0

380,0

საქონელი და მომსახურება

0,0

42,8

0,0

42,8

40,0

0,0

40,0

40,0

60,0

60,0

სუბსიდიები

137,3

153,8

0,0

153,8

332,2

0,0

332,2

266,0

316,0

320,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

04 01

ააიპ „თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი“

111,7

153,8

0,0

153,8

332,2

0,0

332,2

266,0

416,0

320,0

ხარჯები

111,7

153,8

0,0

153,8

332,2

0,0

332,2

266,0

316,0

320,0

სუბსიდიები

111,7

153,8

0,0

153,8

332,2

0,0

332,2

266,0

316,0

320,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

04 02

მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხარჯი

25,6

42,8

0,0

42,8

40,0

0,0

40,0

40,0

60,0

60,0

ხარჯები

25,6

42,8

0,0

42,8

40,0

0,0

40,0

40,0

60,0

60,0

საქონელი და მომსახურება

0,0

42,8

0,0

42,8

40,0

0,0

40,0

40,0

60,0

60,0

სუბსიდიები

25,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 00

კულტურა და სპორტი

431,5

500,2

0,0

500,2

451,6

0,0

451,6

435,0

450,0

565,0

ხარჯები

431,5

491,0

0,0

491,0

451,6

0,0

451,6

435,0

450,0

515,0

საქონელი და მომსახურება

102,3

69,5

0,0

69,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სუბსიდიები

329,2

421,5

0,0

421,5

451,6

0,0

451,6

435,0

450,0

515,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

9,2

0,0

9,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

ძირითადი აქტივები

0,0

9,2

0,0

9,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

05 01

ააიპ „თეთრიწყაროს სპორტული სკოლა“

74,1

100,7

0,0

100,7

111,6

0,0

111,6

100,0

110,0

150,0

ხარჯები

74,1

100,7

0,0

100,7

111,6

0,0

111,6

100,0

110,0

150,0

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,7

0,0

0,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სუბსიდიები

74,1

100,0

0,0

100,0

111,6

0,0

111,6

100,0

110,0

150,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

357,4

399,5

0,0

399,5

340,0

0,0

340,0

335,0

340,0

415,0

ხარჯები

357,4

390,3

0,0

390,3

340,0

0,0

340,0

335,0

340,0

365,0

საქონელი და მომსახურება

102,3

68,8

0,0

68,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სუბსიდიები

255,1

321,5

0,0

321,5

340,0

0,0

340,0

335,0

340,0

365,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

9,2

0,0

9,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

ძირითადი აქტივები

0,0

9,2

0,0

9,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

05 02 01

ააიპ „თეთრიწყაროს მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი“

29,7

35,5

0,0

35,5

45,0

0,0

45,0

50,0

50,0

55,0

ხარჯები

29,7

35,5

0,0

35,5

45,0

0,0

45,0

50,0

50,0

55,0

სუბსიდიები

29,7

35,5

0,0

35,5

45,0

0,0

45,0

50,0

50,0

55,0

05 02 02

ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურის სახლი“

216,1

223,4

0,0

223,4

132,0

0,0

132,0

125,0

130,0

150,0

ხარჯები

216,1

223,4

0,0

223,4

132,0

0,0

132,0

125,0

130,0

150,0

საქონელი და მომსახურება

102,3

68,8

0,0

68,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სუბსიდიები

113,8

154,6

0,0

154,6

132,0

0,0

132,0

125,0

130,0

150,0

05 02 03

ააიპ „თეთრიწყაროს საბიბლიოთეკო გაერთიანება“

40,3

57,0

0,0

57,0

68,0

0,0

68,0

66,0

66,0

116,0

ხარჯები

40,3

47,8

0,0

47,8

68,0

0,0

68,0

66,0

66,0

66,0

სუბსიდიები

40,3

47,8

0,0

47,8

68,0

0,0

68,0

66,0

66,0

66,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

9,2

0,0

9,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

ძირითადი აქტივები

0,0

9,2

0,0

9,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

05 02 04

სახელოვნებო სკოლები

71,3

83,6

0,0

83,6

95,0

0,0

95,0

94,0

94,0

94,0

ხარჯები

71,3

83,6

0,0

83,6

95,0

0,0

95,0

94,0

94,0

94,0

სუბსიდიები

71,3

83,6

0,0

83,6

95,0

0,0

95,0

94,0

94,0

94,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

313,1

631,0

0,0

631,0

1 459,7

880,0

579,7

411,0

451,0

506,0

ხარჯები

311,8

631,0

0,0

631,0

579,7

0,0

579,7

411,0

451,0

506,0

საქონელი და მომსახურება

0,0

1,7

0,0

1,7

8,7

0,0

8,7

0,0

0,0

0,0

სუბსიდიები

71,0

71,0

0,0

71,0

165,0

0,0

165,0

71,0

71,0

71,0

სოციალური უზრუნველყოფა

240,8

558,3

0,0

558,3

406,0

0,0

406,0

340,0

380,0

435,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,3

0,0

0,0

0,0

880,0

880,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ძირითადი აქტივები

1,3

0,0

0,0

0,0

880,0

880,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 01

ააიპ „თეთრიწყაროს საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი“

71,0

71,0

0,0

71,0

71,0

0,0

71,0

71,0

71,0

71,0

ხარჯები

71,0

71,0

0,0

71,0

71,0

0,0

71,0

71,0

71,0

71,0

სუბსიდიები

71,0

71,0

0,0

71,0

71,0

0,0

71,0

71,0

71,0

71,0

06 02

სოციალური პროგრამები

242,1

560,0

0,0

560,0

1 388,7

880,0

508,7

340,0

380,0

435,0

ხარჯები

240,8

560,0

0,0

560,0

508,7

0,0

508,7

340,0

380,0

435,0

საქონელი და მომსახურება

0,0

1,7

0,0

1,7

8,7

0,0

8,7

0,0

0,0

0,0

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

0,0

94,0

0,0

94,0

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

240,8

558,3

0,0

558,3

406,0

0,0

406,0

340,0

380,0

435,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,3

0,0

0,0

0,0

880,0

880,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ძირითადი აქტივები

1,3

0,0

0,0

0,0

880,0

880,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02 01

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება.                                                         მშობიარეთა დახმარება

35,3

175,2

0,0

175,2

230,0

0,0

230,0

90,0

120,0

150,0

ხარჯები

35,3

175,2

0,0

175,2

230,0

0,0

230,0

90,0

120,0

150,0

სოციალური უზრუნველყოფა

35,3

175,2

0,0

175,2

230,0

0,0

230,0

90,0

120,0

150,0

06 02 02

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

43,0

54,3

0,0

54,3

94,0

0,0

94,0

60,0

70,0

80,0

ხარჯები

43,0

54,3

0,0

54,3

94,0

0,0

94,0

60,0

70,0

80,0

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

0,0

94,0

0,0

94,0

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

43,0

54,3

0,0

54,3

0,0

0,0

0,0

60,0

70,0

80,0

06 02 03

მარჩენალდაკარგულ პირთა, ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

43,5

33,3

0,0

33,3

101,0

0,0

101,0

70,0

70,0

70,0

ხარჯები

43,5

33,3

0,0

33,3

101,0

0,0

101,0

70,0

70,0

70,0

სოციალური უზრუნველყოფა

43,5

33,3

0,0

33,3

101,0

0,0

101,0

70,0

70,0

70,0

06 02 04

დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება

60,2

61,9

0,0

61,9

40,0

0,0

40,0

40,0

40,0

40,0

ხარჯები

60,2

61,9

0,0

61,9

40,0

0,0

40,0

40,0

40,0

40,0

საქონელი და მომსახურება

0,0

1,7

0,0

1,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

60,2

60,2

0,0

60,2

40,0

0,0

40,0

40,0

40,0

40,0

06 02 05

გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიქიის, უბედური და სხვა ფორსმაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება

32,5

209,3

0,0

209,3

888,7

880,0

8,7

50,0

50,0

50,0

ხარჯები

32,5

209,3

0,0

209,3

8,7

0,0

8,7

50,0

50,0

50,0

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

8,7

0,0

8,7

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

32,5

209,3

0,0

209,3

0,0

0,0

0,0

50,0

50,0

50,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

880,0

880,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

880,0

880,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02 06

მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებულ პირების დახმარება

14,6

10,5

0,0

10,5

15,0

0,0

15,0

15,0

15,0

30,0

ხარჯები

14,6

10,5

0,0

10,5

15,0

0,0

15,0

15,0

15,0

30,0

სოციალური უზრუნველყოფა

14,6

10,5

0,0

10,5

15,0

0,0

15,0

15,0

15,0

30,0

06 02 07

სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარება

13,0

15,5

0,0

15,5

20,0

0,0

20,0

15,0

15,0

15,0

ხარჯები

11,7

15,5

0,0

15,5

20,0

0,0

20,0

15,0

15,0

15,0

სოციალური უზრუნველყოფა

11,7

15,5

0,0

15,5

20,0

0,0

20,0

15,0

15,0

15,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ძირითადი აქტივები

1,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

მუხლი 2🔗

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგიორგი მესტვირიშვილი

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის "სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის" ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები.

#

ტერიტორიული ორგანო

სოფელი

2012 წლის "სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის"  დარჩენილი ნაშთი

თანადაფინანსება

2013 წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის  ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებებისათვის განსაზღვრული  თანხა

2013 წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის  ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებების ღირებულება

პროექტების დასახელება

1

2

3

4

5

6

7

1

ახალსოფელი

ახალსოფელი

6316

6316

სარიტუალო დარბაზის ინვენტარის შეძენა

2

გოხნარი

545

2466

3011

სასმელი წყლის რეაბილიტაცია
(ცენტრალური) 400გრძ/მ

3

ზირბითი

4818

4818

შიდა გზების რეაბილიტაცია (320მ)

4

საფუძვრები

1406

2466

3872

სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაცია
(400გრძ/მ)

5

ასურეთი

ასურეთი

2

27734

27736

კერძო სახლის შეძენა საბავშო ბაღისთვის

6

ენაგეთი

1

13098

13099

სარიტუალო დარბაზის მშენებლობის დასრულება (იატაკზე ცემენტის ხსნარის მოჭიმვა, კარ-ფანჯრების მონტრაჟი, კედლების ამოშენება.

7

შავსაყდარი

8801

8801

სასმელი წყლის რეაბილიტაცია
(ხელოვნური ფილტრატის მოწყობა,1060გრძ/მ)

8

ბორბალო

ბორბალო

8

8386

8394

ბუნებრივი აირის მრიცხველების
შესყიდვა(56ც)

9

ღოუბანი

14290

16068

30358

შიდა გზების რეაბილიტაცია(1000გრძ/მ)

10

ერტისი

6

8902

8908

სარიტუალო დარბაზის მშენებლობა
(საძირკვლისა და კოლონების მოწყობა)

11

ვაშლოვანი

1

19089

19090

სარიტუალო დარბაზის მშენებლობა
(საძირკვლისა და კოლონების მოწყობა)

12

გოლთეთი

გოლთეთი

15187

15187

სარიტუალო დარბაზის მშენებლობის
დასრულება(იატაკზე ცემენტის ხსნარის მოჭიმვა, კარ-ფანჯრების მონტრაჟი, კედლების ამოშენება.

13

დაღეთი

დაღეთი

5863

5863

სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაცია
(900გრძ/მ)

14

სამშვილდე

13765

13765

სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაცია
(2300გრძ/მ)

15

დურნუკი

დიდი დურნუკი

4919

4919

მოსახლეობის სას სამეურნეო სავარგულების
შემორობვა(10000გრძ/მ ეკლიანი მავთული, საყრდენი ბიძები)

16

პატარა დურნუკი

2352

2352

მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია(150გრძ/მ)

17

თონეთი

დიდი თონეთი

885

16245

17130

სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა
მილების შეძენა დ=25

18

პატარა თონეთი

4906

4906

ცენტრ.გზიდან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია და შიდა გზების რეაბილიტაცია(320გრძ/მ)

19

მოხისი

2088

2088

ძველი მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია
(135გრძ/მ)

20

ცხრაკუდაანი

1

2013

2014

გარე განათება (7 ერთეული სანათი მოწყობა)

21

ირაგა

პატარა ირაგა

214

6351

7643

14208

სასმელი წყლის შიდა ქსელის
რეაბილიტაცია(1290გრძ/მ)

22

დიდი ირაგა

471

7289

7543

15303

სასმელი წყლის  დებეტის  ჩამატება
საქაჩი ტუმბოთი(ტუმბოს შეძენა, მონტაჟი)

23

ჯიგრაშენი

18

5850

5868

სასმელი წყლის  შიდა ქსელის
რეაბილიტაცია(990გრძ/მ)

24

ივანოვკა

5811

5397

11208

სოფლის სარიტუალო დარბაზის
რეაბილიტაცია(კარ-ფანჯრების მონტაჟი, არსებული ხის იატაკის რაებილიტაცია)

25

ალექსეევკა

8

6291

6299

წყალსადენის ქსელის  სათავეების
რეაბილიტაცია

26

მენკალისი

4642

4642

წყალსადენის ქსელის  რეაბილიტაცია
(780გრძ/მ)

27

ნავთიანი

2000

2227

4227

წყალსადენის ქსელის  რეაბილიტაცია
(370გრძ/მ)

29

კოდა

კოდა

31258

31258

სარიტუალო დარბაზის შეკეთება(კარ-ფანჯრების მოწყობა, იატაკზე ცემენტის ხსნარის მოჭიმვა)

30

მუხათი

3

12469

12472

მშენებარე სპორტული მოედნის დასრულება
(მწვანე საფარის და განათების მოწყობა)

31

ფაბრიკის დასახლება

8080

8080

გარე განათების რეაბილიტაცია

32

ი.გ.პ. დასახლება

642

28728

29370

სარიტუალო დარბაზის დასრულება(სახურავის რეაბილიტაცია

33

კლდეისი

დიდი კლდეისი

4818

4818

სოფლის კლუბის შეკეთება და
ინვენტარის შეძენა(კედლებისა და იატაკის შეღებვა; მაგიდა, სკამების შეძენა)

35

მარაბდა

ძველი მარაბდა
ახალი მარაბდა

213

10000

15967

26180

მარაბდის საკრებულოს შენობაში საბავშო ბაღისთვის რემონტის ჩატარება(სახურავის შეკეთება, კარ-ფანჯრების შეცვლა, კედლების შელესვა, ელექტროობისა და გაზის შეყვანა)

36

ქოთიში

377

678

5750

6805

სარწყავი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

37

ორბეთი

ორბეთი

5374

8801

14175

სასმელი წყლის ცენტრალური და შიდა
ქსელის რეაბილიტაცია(1490გრძ/მ)

38

ახალი ზირბითი

7

5012

5246

10265

სასმელი წყლის ცენტრალური და
შიდა ქსელის რეაბილიტაცია(885გრძ/მ)

39

პანტიანი

2629

2629

სასამელი წყლის რეზერვუარის
რეაბილიტაცია

40

ამლივი

2189

2189

სასმელი წყლის რეაბილიტაცია(370გრძ/მ)

41

ღოლოვანი

2208

2252

4460

სასმელი წყლის  რეაბილიტაცია(380გრძ/მ)

42

დრე

119

4667

4786

სასმელი წყლის  ქსელის მოწყობა და სასმელი წყლის  ავზის შეკეთება

43

დიდგორი

5

5712

5717

სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა  და მისი მიერთება არსებულ სისტემასთან

44

შამთა

2352

2352

სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის შეკეთება

45

ვანათი

2050

2050

სასმელი წყლის დამატებითი ხაზის გამოყვანა(345გრძ/მ)

46

ღვევი

1

2378

2379

სასმელი წყლის რეზერვუარის შეკეთება

47

წყრულეთი

2088

2088

სასაფლაოს   და ეკლესიის შემოღობვა
(მავთულბადისა და სამაგრი ბოძების შეძენა
მონტაჟი)

48

წვერი

2038

2038

მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია(135გრძ/მ)

50

შეხვეტილა

შეხვეტილა

400

400

სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

51

შეხვეტილა

2103

2103

შიდა გზის რეაბილტაცია

52

არხოტი

2290

2290

მავთულბადის შეძენა და წყლის სათავე ნაგებობის შეკეთება

53

კოდისწყარო

2126

2126

პოლიეთილენის მილის შეძენა დ=25 1500 მეტრი

54

ნაპილნარი

5271

5271

მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია(350გრძ/მ)

55

ჯვრისხევი

2302

2302

პოლიეთილენის მილის შეძენა დ=34 1700 მეტრი სამშენებლო მასალის და  წყლის ავზის 3-4 ტ შეძენა

56

ქვემო ჭინჭრიანი

2340

2340

სასაფლაოს შემოღობვა (50მ მავთულბადის
შეძენა, მონტაჟი)

57

ზემო ჭინჭრიანი

2025

2025

მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია(135გრძ/მ)

58

პატარა ნამტვრიანი

2629

2629

პოლიეთილენის მილის შეძენა დ=40 770გრძ/მ

59

უგუდეთი

78

2013

2091

მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია(133გრძ/მ)

60

დიდი ნამტვრიანი

2126

2126

პოლიეთილენის მილის შეძენა დ=34  600 მეტრი და სამშენებლო მასალის შეძენა

61

ჩხიკვთა

ჩხიკვთა

113

7933

8046

სარიტუალო ინვენტარის შეძენა

62

მაწევანი

5070

5070

სარიტუალო დარბაზის მოწყობა(სახურავის რეაბილიტაცია, კედლების შელესვა)

63

აბელიანი

8826

8826

მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია(585გრძ/მ)

64

ტბისი

4957

4957

მისასვლელი გზის მოხრეშვა და
სანიაღვრეების მოწყობა(330გრძ/მ)

65

ხოპისი

2189

2189

მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია(145გრძ/მ)

66

ქსოვრეთი

2302

2302

მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია(150გრძ/მ)

67

გუდარეხი

439

2151

2590

მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია(140გრძ/მ)

68

ვაკე

2126

2126

მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია(140გრძ/მ)

69

ჭივჭავი

ჭივჭავი

13576

13576

სარწყავი წყლის სათავის  აღდგენა და სისტემის რეაბილიტაცია

70

დუმანისი

6203

6203

შიდა გზის რეაბილიტაცია(410გრძ/მ)

71

სამღერეთი

13891

13891

შიდა გზების რეაბილიტაცია(925გრძ/მ)

72

შიხილო

5000

5309

10309

სასმელი წყლის ქსელის მოწყობა(არსებული
მილების ჩადება, მონტაჟი)

73

იფნარა

47

2340

2387

სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაცია

74

ლიპა

1

2113

2114

მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია(140გრძ/მ)

79

წინწყარო

წინწყარო

600

39188

39788

სარიტუალო სახლის მოწყობა(სახურავის
რეაბილიტაცია, კარ-ფანჯრების შეცვლა, კედლების შელესვა, იატაკის ქვიშ-ცემენტის ხსნარის მოჭიმვა)

80

ქოსალარი

26789

26789

სარიტუალო სახლის მოწყობა(სახურავის
რეაბილიტაცია, კარ-ფანჯრების შეცვლა, კედლების შელესვა, იატაკის ქვიშ-ცემენტის ხსნარის მოჭიმვა)

81

ხაიში

ხაიში

37

11000

11037

გაზის მილები დ=50მმ 360მ, დ=40მმ 160მ, დ=32მმ 680მ; მუხლები დ=50მმ 80ცალი, დ=40მმ 24ცალი, დ=32მმ 100ც

82

ხაიში

800

800

სასმელი წყლის მილების შეძენა დ=25 1000მ

83

ხაიში

3701

3701

სოფლის შიდა გზების რეაბილიტაცია(245გრძ/მ)

84

ჯორჯიაშვილი

ჯორჯაშვილი

25342

25342

სარიტუალო სახლის მოწყობა(სახურავის
რეაბილიტაცია, კარ-ფანჯრების შეცვლა, კედლების შელესვა, იატაკის ქვიშ-ცემენტის ხსნარის მოჭიმვა)

85

ბოგვი

277

8587

8864

სარიტუალო დარბაზის მშენებლობა
(საძირკველი, კედლები)

86

საღრაშენი

2

7743

7745

სარიტუალო დარბაზის მშენებლობა
(საძირკველი, კედლები)

87

ფარცხისი

84

8964

9048

სარიტუალო დარბაზის რემონტი(პლასტიკადის აკვრა) და ინვენტარის შეძენა

88

აბრამეთი

692

2201

2893

სასმელი წყლის   სისტემის მოწყობა(არსებული წყლის მილების , მოტორის და ავზის მონტაჟი)

89

არდისუბანი

52

139

1300

1491

სასმელი წყლის ქსელის მოწყობა(არსებული დ=40 600გრძ/მ მონტაჟი)

90

არდისუბანი

6406

6406

სოფლის შიდა გზების რეაბილიტაცია(425გრძ/მ)

91

დ. მანგლისი

დ. მანგლისი

100

14110

14210

გარე განათების დასრულება  (50ც წერტილი)

92

დ. მანგლისი

24700

24700

ცხაურების მოწყობა

93

ალგეთი

5825

5825

გარე განათების დასრულება(20ც წერტილი)

24913

46694

665814

737421

შენიშვნა:

თანადაფინანსების  თანხა  შეადგენს 46,7 ათას ლარს  მათ შორის  სახელმწიფო ბიუჯეტიდან  34,3 ათასი ლარი, ხოლო  ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 12,4 ათასი ლარი