org. kodi დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა 2014 წლის პროგნოზი 2015 წლის პროგნოზი 2016 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
„თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 22 დეკემბრის №21/1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №46
2013 წლის 10 დეკემბერი
ქ. თეთრიწყარო
„თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 22 დეკემბრის № 21/1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
,,ნორმატიული აქტების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის საფუძველზე, „თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 22 დეკემბრის №21/1 დადგენილებაში (სსმ ვებგვერდი, 31/12/2012, სარეგ. კოდი 190020020.35.157.016104) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
მუხლი 1
1.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 22 დეკემბრის №21/1 დადგენილების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
2015 წლის გეგმა
2016 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
სულ
სულ
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
4,935.1
6,900.5
2,192.5
4,708.0
8,793.8
3,756.9
5,036.9
5,030.0
5,345.0
5,825.0
გადასახადები
847.2
1,079.6
0.0
1,079.6
1,529.2
0.0
1,529.2
600.0
809.0
835.0
გრანტები
3,805.3
5,551.5
2,192.5
3,359.0
6,869.7
3,756.9
3,112.8
4,225.0
4,350.0
4,790.0
სხვა შემოსავლები
282.6
269.4
0.0
269.4
394.9
0.0
394.9
205.0
186.0
200.0
ხარჯები
2,907.1
4,652.8
215.4
4,437.4
5,497.8
935.0
4,562.8
4,850.0
4,267.1
4,472.2
შრომის ანაზღაურება
805.8
1,246.5
52.3
1,194.2
1,730.4
66.5
1,663.9
1,587.9
1,492.3
1,492.3
საქონელი და მომსახურება
852.3
1,092.9
43.2
1,049.7
2,224.4
758.1
1,466.3
1,504.3
1,531.0
1,612.1
სუბსიდიები
605.3
648.9
70.0
578.9
1,088.6
70.0
1,018.6
1,392.7
842.0
911.0
გრანტები
400.0
1,100.0
0.0
1,100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
240.8
558.3
49.9
508.4
436.0
40.4
395.6
363.7
380.0
435.0
სხვა ხარჯები
2.9
6.2
0.0
6.2
18.4
0.0
18.4
1.4
21.8
21.8
საოპერაციო სალდო
2,028.0
2,247.7
1,977.1
270.6
3,296.0
2,821.9
474.1
180.0
1,077.9
1,352.8
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
1,790.9
2,334.4
1,909.5
424.9
3,860.8
2,985.1
875.7
180.0
1,077.9
1,352.8
ზრდა
2,120.7
3,091.7
1,909.5
1,182.2
3,883.2
2,985.1
898.1
190.0
1,127.9
1,402.8
კლება
329.8
757.3
0.0
757.3
22.4
0.0
22.4
10.0
50.0
50.0
მთლიანი სალდო
237.1
-86.7
67.6
-154.3
-564.8
-163.2
-401.6
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ცვლილება
237.1
-86.7
67.6
-154.3
-564.8
-163.2
-401.6
0.0
0.0
0.0
ზრდა
237.1
67.6
67.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კლება
0.0
154.3
0.0
154.3
564.8
163.2
401.6
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ცვლილება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ბალანსი
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
2.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 22 დეკემბრის #21/1 დადგენილების მეორე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
2015 წლის გეგმა
2016 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
სულ
სულ
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
5,264.9
7,657.8
2,192.5
5,465.3
8,816.2
3,756.9
5,059.3
5,040.0
5,395.0
5,875.0
შემოსავლები
4,935.1
6,900.5
2,192.5
4,708.0
8,793.8
3,756.9
5,036.9
5,030.0
5,345.0
5,825.0
არაფინანსური აქტივების კლება
329.8
757.3
0.0
757.3
22.4
0.0
22.4
10.0
50.0
50.0
ფინანსური აქტივების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
გადასახდელები
5,027.8
7,744.5
2,124.9
5,619.6
9,381.0
3,920.1
5,460.9
5,040.0
5,395.0
5,875.0
ხარჯები
2,907.1
4,652.8
215.4
4,437.4
5,497.8
935.0
4,562.8
4,850.0
4,267.1
4,472.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,120.7
3,091.7
1,909.5
1,182.2
3,883.2
2,985.1
898.1
190.0
1,127.9
1,402.8
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ნაშთის ცვლილება
237.1
-86.7
67.6
-154.3
-564.8
-163.2
-401.6
0.0
0.0
0.0
3.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 22 დეკემბრის #21/1 დადგენილების მესამე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 3. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 8793,8 ათასი ლარის ოდენობით
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
2015 წლის გეგმა
2016 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
სულ
სულ
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
4,935.1
6,900.5
2,192.5
4,708.0
8,793.8
3,756.9
5,036.9
5,030.0
5,345.0
5,825.0
გადასახადები
847.2
1,079.6
0.0
1,079.6
1,529.2
0.0
1,529.2
600.0
809.0
835.0
გრანტები
3,805.3
5,551.5
2,192.5
3,359.0
6,869.7
3,756.9
3,112.8
4,225.0
4,350.0
4,790.0
სხვა შემოსავლები
282.6
269.4
0.0
269.4
394.9
0.0
394.9
205.0
186.0
200.0
4.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 22 დეკემბრის #21/1 დადგენილების მეოთხე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 1529,2 ათასი ლარის ოდენობით
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
2015 წლის გეგმა
2016 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
სულ
სულ
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები
847.2
1,079.6
0.0
1,079.6
1,529.2
0.0
1,529.2
600.0
809.0
835.0
ქონების გადასახადი
847.2
1,079.6
0.0
1,079.6
1,529.2
0.0
1,529.2
600.0
809.0
835.0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
160.3
239.8
0.0
239.8
418.0
0.0
418.0
190.0
220.0
230.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
12.0
12.6
0.0
12.6
29.0
0.0
29.0
7.0
5.0
5.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
273.4
348.2
0.0
348.2
407.2
0.0
407.2
195.0
243.0
254.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
401.5
479.0
0.0
479.0
675.0
0.0
675.0
208.0
341.0
346.0
სხვა გადასახადები ქონებაზე
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა გადასახადები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 22 დეკემბრის #21/1 დადგენილების მეექვსე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 394,9 ათასი ლარის ოდენობით
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
2015 წლის გეგმა
2016 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
სულ
სულ
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
282.6
269.4
0.0
269.4
394.9
0.0
394.9
205.0
186.0
200.0
შემოსავლები საკუთრებიდან
180.3
134.5
0.0
134.5
232.0
0.0
232.0
100.0
80.0
94.0
პროცენტები
58.8
59.7
0.0
59.7
100.0
0.0
100.0
0.0
0.0
0.0
რენტა
121.5
74.8
0.0
74.8
132.0
0.0
132.0
100.0
80.0
94.0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
112.8
74.8
0.0
74.8
102.0
0.0
102.0
70.0
80.0
94.0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
8.7
0.0
0.0
0.0
30.0
0.0
30.0
30.0
0.0
0.0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
13.5
49.1
0.0
49.1
10.2
0.0
10.2
15.0
25.0
26.0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
13.5
49.1
0.0
49.1
10.2
0.0
10.2
15.0
25.0
26.0
სანებართვო მოსაკრებელი
4.9
17.4
0.0
17.4
6.0
0.0
6.0
10.0
18.0
18.0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
0.0
0.4
0.0
0.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
5.1
6.9
0.0
6.9
4.0
0.0
4.0
5.0
7.0
8.0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
3.5
24.4
0.0
24.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
88.8
85.4
0.0
85.4
101.0
0.0
101.0
90.0
81.0
80.0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
0.0
0.4
0.0
0.4
51.7
0.0
51.7
0.0
0.0
0.0
6.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 22 დეკემბრის #21/1 დადგენილების მეშვიდე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 5497.8,8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
2015 წლის გეგმა
2016 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
სულ
სულ
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
2,907.1
4,652.8
215.4
4,437.4
5,497.8
935.0
4,562.8
4,850.0
4,267.1
4,472.2
შრომის ანაზღაურება
805.8
1,246.5
52.3
1,194.2
1,730.4
66.5
1,663.9
1,587.9
1,492.3
1,492.3
საქონელი და მომსახურება
852.3
1,092.9
43.2
1,049.7
2,224.4
758.1
1,466.3
1,504.3
1,531.0
1,612.1
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
პროცენტი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
605.3
648.9
70.0
578.9
1,088.6
70.0
1,018.6
1,392.7
842.0
911.0
გრანტები
400.0
1,100.0
0.0
1,100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
240.8
558.3
49.9
508.4
436.0
40.4
395.6
363.7
380.0
435.0
სხვა ხარჯები
2.9
6.2
0.0
6.2
18.4
0.0
18.4
1.4
21.8
21.8
7.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 22 დეკემბრის #21/1 დადგენილების მერვე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3860,8 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა (ხარჯები) 3883,2 ლარის ოდენობით
ორგ.კოდი
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
2015 წლის გეგმა
2016 წლის გეგმა
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
63.1
64.1
59.4
0.0
7.9
7.9
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
403.6
78.5
56.9
0.0
0.0
100.0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
1,652.7
2,939.9
3,766.9
190.0
1,020.0
1,244.9
04 00
განათლება
0.0
0.0
0.0
0.0
100.0
0.0
05 00
კულტურა და სპორტი
0.0
9.2
0.0
0.0
0.0
50.0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სულ
2,119.4
3,091.7
3,883.2
190.0
1,127.9
1,402.8
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება (შემოსავლები) 22,4 ათასი ლარის ოდენობით
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
2015 წლის გეგმა
2016 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება
329.8
757.3
22.4
10.0
50.0
50.0
ძირითადი აქტივები
0.0
49.3
3.2
0.0
0.0
0.0
მატერიალური მარაგები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფასეულობები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაწარმოებული აქტივები
329.8
708.0
19.2
10.0
50.0
50.0
მიწა
329.8
708.0
19.2
10.0
50.0
50.0
სხვა ბუნებრივი აქტივები
8.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 22 დეკემბრის #21/1 დადგენილების მეცხრე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქციონალური კოდი
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
2015 წლის გეგმა
2016 წლის გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
1,409.1
2,543.9
2,141.5
1,982.2
1,764.3
1,764.4
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1,009.1
1,443.9
2,141.5
1,982.2
1,764.3
1,764.4
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1,009.1
1,443.9
2,126.4
1,932.2
1,714.3
1,714.4
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0.0
0.0
15.1
50.0
50.0
50.0
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
400.0
1,100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
400.0
1,100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
702
თავდაცვა
68.9
90.1
99.6
106.0
101.2
102.2
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
663.4
397.0
500.9
355.5
439.1
539.1
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
72.2
79.5
5.3
0.0
60.0
60.0
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
591.2
317.5
495.6
355.5
379.1
479.1
704
ეკონომიკური საქმიანობა
631.6
1,363.0
2,851.3
134.9
359.9
514.9
7045
ტრანსპორტი
627.4
1,349.2
2,090.7
130.0
355.0
510.0
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
627.4
1,291.3
2,090.7
130.0
355.0
510.0
70455
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
0.0
57.9
0.0
0.0
0.0
0.0
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
4.2
13.8
760.6
4.9
4.9
4.9
705
გარემოს დაცვა
298.3
374.2
403.5
415.0
503.5
568.5
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
286.8
351.1
401.5
410.0
498.0
558.0
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
11.5
23.1
2.0
5.0
5.5
10.5
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
1,074.6
1,513.5
1,917.7
378.8
850.0
934.9
7061
ბინათმშენებლობა
170.9
291.1
899.6
0.0
0.0
0.0
7063
წყალმომარაგება
98.3
734.8
388.6
228.8
350.0
400.0
7064
გარე განათება
184.6
201.9
173.8
150.0
350.0
370.0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
620.8
285.7
455.7
0.0
150.0
164.9
707
ჯანმრთელობის დაცვა
71.0
71.0
71.0
71.0
71.0
71.0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
71.0
71.0
71.0
71.0
71.0
71.0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
431.5
635.2
464.9
562.9
450.0
565.0
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
74.1
100.7
111.6
150.0
110.0
150.0
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
357.4
399.5
353.3
412.9
340.0
415.0
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
0.0
135.0
0.0
0.0
0.0
0.0
709
განათლება
111.7
153.8
360.6
620.0
416.0
320.0
7091
სკოლამდელი აღზრდა
111.7
153.8
360.6
620.0
416.0
320.0
710
სოციალური დაცვა
267.7
602.8
570.0
413.7
440.0
495.0
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
35.3
175.2
285.0
115.0
120.0
150.0
71012
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
35.3
175.2
285.0
115.0
120.0
150.0
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
43.0
54.3
94.0
94.7
70.0
80.0
7103
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
120.3
297.2
70.0
70.0
120.0
135.0
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
43.5
33.3
81.0
84.0
70.0
70.0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
25.6
42.8
40.0
50.0
60.0
60.0
სულ
5,027.8
7,744.5
9,381.0
5,040.0
5,395.0
5,875.0
9.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 22 დეკემბრის #21/1 დადგენილების მეჩვიდმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
org. kodi
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
2014 წლის პროგნოზი
2015 წლის პროგნოზი
2016 წლის პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
5,027.8
7,744.5
2,124.9
5,619.6
9,381.0
3,920.1
5,460.9
5,040.0
5,395.0
5,875.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
143.0
147.0
7.0
140.0
170.0
8.0
162.0
122.0
147.0
147.0
ხარჯები
2,907.1
4,652.8
215.4
4,437.4
5,497.8
935.0
4,562.8
4,850.0
4,267.1
4,472.2
შრომის ანაზღაურება
805.8
1,246.5
52.3
1,194.2
1,730.4
66.5
1,663.9
1,587.9
1,492.3
1,492.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,120.7
3,091.7
1,909.5
1,182.2
3,883.2
2,985.1
898.1
190.0
1,127.9
1,402.8
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
1,409.1
2,543.9
0.0
2,543.9
2,141.5
0.0
2,141.5
1,982.2
1,764.3
1,764.4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
106.0
106.0
0.0
106.0
128.0
0.0
128.0
80.0
106.0
106.0
ხარჯები
1,346.0
2,479.8
0.0
2,479.8
2,082.1
0.0
2,082.1
1,982.2
1,756.4
1,756.5
შრომის ანაზღაურება
617.3
973.0
0.0
973.0
1,391.0
0.0
1,391.0
1,291.0
1,180.5
1,180.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
63.1
64.1
0.0
64.1
59.4
0.0
59.4
0.0
7.9
7.9
01 01
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო
314.8
320.8
0.0
320.8
561.6
0.0
561.6
499.1
438.6
438.6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
17.0
17.0
0.0
17.0
22.0
0.0
22.0
22.0
17.0
17.0
ხარჯები
282.0
318.4
0.0
318.4
555.6
0.0
555.6
499.1
438.6
438.6
შრომის ანაზღაურება
163.8
210.6
0.0
210.6
368.1
0.0
368.1
340.4
272.0
272.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32.8
2.4
0.0
2.4
6.0
0.0
6.0
0.0
0.0
0.0
01 02
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობა
694.3
1,123.1
0.0
1,123.1
1,564.8
0.0
1,564.8
1,433.1
1,275.7
1,275.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
89.0
89.0
0.0
89.0
106.0
0.0
106.0
58.0
89.0
89.0
ხარჯები
664.0
1,061.4
0.0
1,061.4
1,511.4
0.0
1,511.4
1,433.1
1,267.8
1,267.9
შრომის ანაზღაურება
453.5
762.4
0.0
762.4
1,022.9
0.0
1,022.9
950.6
908.5
908.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30.3
61.7
0.0
61.7
53.4
0.0
53.4
0.0
7.9
7.9
01 03
სარეზერვო ფონდი
0.0
0.0
0.0
0.0
15.1
0.0
15.1
50.0
50.0
50.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
15.1
0.0
15.1
50.0
50.0
50.0
01 05
საქართველოს რეგიონებში განსახორცილებელი პროექტების ფონდის შევსების ღონისძიებები
400.0
1,100.0
0.0
1,100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
400.0
1,100.0
0.0
1,100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
732.3
487.1
90.1
397.0
600.5
99.6
500.9
461.5
540.3
641.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
37.0
41.0
7.0
34.0
42.0
8.0
34.0
42.0
41.0
41.0
ხარჯები
328.7
408.6
78.6
330.0
543.6
99.6
444.0
461.5
540.3
541.3
შრომის ანაზღაურება
188.5
273.5
52.3
221.2
339.4
66.5
272.9
296.9
311.8
311.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
403.6
78.5
11.5
67.0
56.9
0.0
56.9
0.0
0.0
100.0
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვა (სახანძრო)
591.2
317.5
0.0
317.5
495.6
0.0
495.6
355.5
379.1
479.1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
30.0
34.0
0.0
34.0
34.0
0.0
34.0
34.0
34.0
34.0
ხარჯები
213.6
284.9
0.0
284.9
438.7
0.0
438.7
355.5
379.1
379.1
შრომის ანაზღაურება
148.8
221.2
0.0
221.2
272.9
0.0
272.9
234.7
252.7
252.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
377.6
32.6
0.0
32.6
56.9
0.0
56.9
0.0
0.0
100.0
02 02
საზოგადოებრივი წესრიგის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა შსგ
72.2
79.5
0.0
79.5
5.3
0.0
5.3
0.0
60.0
60.0
ხარჯები
56.3
45.1
0.0
45.1
5.3
0.0
5.3
0.0
60.0
60.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15.9
34.4
0.0
34.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 03
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (სამხედრო)
68.9
90.1
90.1
0.0
99.6
99.6
0.0
106.0
101.2
102.2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7.0
7.0
7.0
0.0
8.0
8.0
0.0
8.0
7.0
7.0
ხარჯები
58.8
78.6
78.6
0.0
99.6
99.6
0.0
106.0
101.2
102.2
შრომის ანაზღაურება
39.7
52.3
52.3
0.0
66.5
66.5
0.0
62.2
59.1
59.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10.1
11.5
11.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
2,004.5
3,385.7
1,914.9
1,470.8
5,172.5
3,710.1
1,462.4
928.7
1,713.4
2,018.3
ხარჯები
351.8
445.8
16.9
428.9
1,405.6
725.0
680.6
738.7
693.4
773.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,652.7
2,939.9
1,898.0
1,041.9
3,766.9
2,985.1
781.8
190.0
1,020.0
1,244.9
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
627.4
1,291.3
894.6
396.7
2,090.7
1,829.3
261.4
130.0
355.0
510.0
ხარჯები
11.5
14.6
0.0
14.6
15.0
0.0
15.0
30.0
25.0
30.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
615.9
1,276.7
894.6
382.1
2,075.7
1,829.3
246.4
100.0
330.0
480.0
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
581.2
1,503.8
895.7
608.1
1,859.6
1,150.9
708.7
793.8
1,203.5
1,338.5
ხარჯები
336.1
417.4
16.9
400.5
611.3
0.0
611.3
703.8
663.5
738.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
245.1
1,086.4
878.8
207.6
1,248.3
1,150.9
97.4
90.0
540.0
600.0
03 02 01
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
98.3
734.8
580.2
154.6
388.6
213.2
175.4
228.8
350.0
400.0
ხარჯები
5.0
8.7
0.0
8.7
112.7
0.0
112.7
138.8
100.0
100.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
93.3
726.1
580.2
145.9
275.9
213.2
62.7
90.0
250.0
300.0
03 02 02
საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხების გაწმენდა
11.5
23.1
22.2
0.9
2.0
0.0
2.0
5.0
5.5
10.5
ხარჯები
0.0
0.9
0.0
0.9
2.0
0.0
2.0
5.0
5.5
10.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11.5
22.2
22.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 03
გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
184.6
201.9
100.4
101.5
173.8
57.7
116.1
150.0
350.0
370.0
ხარჯები
64.3
71.8
0.0
71.8
115.7
0.0
115.7
150.0
100.0
120.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
120.3
130.1
100.4
29.7
58.1
57.7
0.4
0.0
250.0
250.0
03 02 04
დასუფთავების ღონისძიებები
286.8
351.1
0.0
351.1
401.5
0.0
401.5
410.0
498.0
558.0
ხარჯები
266.8
319.1
0.0
319.1
367.2
0.0
367.2
410.0
458.0
508.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20.0
32.0
0.0
32.0
34.3
0.0
34.3
0.0
40.0
50.0
03 02 05
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები
0.0
0.0
0.0
0.0
893.7
880.0
13.7
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
13.7
0.0
13.7
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
880.0
880.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 06
სოფლების ბუნებრივი აირით დაქსელვა
0.0
57.9
57.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
57.9
57.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 07
სასაფლაოების და სარიტუალო სახლების მოწყობა და რეაბილიტაცია
0.0
135.0
135.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
16.9
16.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
118.1
118.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 03
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
795.9
590.6
124.6
466.0
466.5
4.9
461.6
4.9
154.9
169.8
ხარჯები
4.2
13.8
0.0
13.8
23.6
0.0
23.6
4.9
4.9
4.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
791.7
576.8
124.6
452.2
442.9
4.9
438.0
0.0
150.0
164.9
03 03 01
სკვერებისა და ბაღების, კულტურისა და ადმინისტრაციული შენობების რეაბილიტაცია
620.8
285.7
62.1
223.6
455.7
0.0
455.7
0.0
150.0
164.9
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
17.7
0.0
17.7
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
620.8
285.7
62.1
223.6
438.0
0.0
438.0
0.0
150.0
164.9
03 03 02
ურბანული ტერიტორიის მოწყობა,170.9
291.1
62.5
228.6
5.9
4.9
1.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
1.0
0.0
1.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
170.9
291.1
62.5
228.6
4.9
4.9
0.0
0.0
0.0
0.0
03 03 03
მიწის აზომვითი და საპროექტო სამუშაოები
4.2
13.8
0.0
13.8
4.9
0.0
4.9
4.9
4.9
4.9
ხარჯები
4.2
13.8
0.0
13.8
4.9
0.0
4.9
4.9
4.9
4.9
03 04
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
0.0
0.0
0.0
0.0
755.7
725.0
30.7
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
755.7
725.0
30.7
0.0
0.0
0.0
04 00
განათლება
137.3
196.6
0.0
196.6
400.6
0.0
400.6
670.0
476.0
380.0
ხარჯები
137.3
196.6
0.0
196.6
400.6
0.0
400.6
670.0
376.0
380.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
100.0
0.0
04 01
სკოლამდელი განათლებისა და ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
111.7
153.8
0.0
153.8
360.6
0.0
360.6
620.0
416.0
320.0
ხარჯები
111.7
153.8
0.0
153.8
360.6
0.0
360.6
620.0
316.0
320.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
100.0
0.0
04 02
მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხარჯი
25.6
42.8
0.0
42.8
40.0
0.0
40.0
50.0
60.0
60.0
ხარჯები
25.6
42.8
0.0
42.8
40.0
0.0
40.0
50.0
60.0
60.0
05 00
კულტურა და სპორტი
431.5
500.2
0.0
500.2
464.9
0.0
464.9
562.9
450.0
565.0
ხარჯები
431.5
491.0
0.0
491.0
464.9
0.0
464.9
562.9
450.0
515.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
9.2
0.0
9.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
50.0
05 01
ააიპ „თეთრიწყაროს სპორტული სკოლა“
74.1
100.7
0.0
100.7
111.6
0.0
111.6
150.0
110.0
150.0
ხარჯები
74.1
100.7
0.0
100.7
111.6
0.0
111.6
150.0
110.0
150.0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
357.4
399.5
0.0
399.5
353.3
0.0
353.3
412.9
340.0
415.0
ხარჯები
357.4
390.3
0.0
390.3
353.3
0.0
353.3
412.9
340.0
365.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
9.2
0.0
9.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
50.0
05 02 01
ააიპ „თეთრიწყაროს მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი“
29.7
35.5
0.0
35.5
45.0
0.0
45.0
48.7
50.0
55.0
ხარჯები
29.7
35.5
0.0
35.5
45.0
0.0
45.0
48.7
50.0
55.0
05 02 02
დასვენება კულტურა რელიგია
216.1
223.4
0.0
223.4
145.3
0.0
145.3
169.0
130.0
150.0
ხარჯები
216.1
223.4
0.0
223.4
145.3
0.0
145.3
169.0
130.0
150.0
05 02 03
ააიპ „თეთრიწყაროს საბიბლიოთეკო გაერთიანება“
40.3
57.0
0.0
57.0
68.0
0.0
68.0
79.2
66.0
116.0
ხარჯები
40.3
47.8
0.0
47.8
68.0
0.0
68.0
79.2
66.0
66.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
9.2
0.0
9.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
50.0
05 02 04
სახელოვნებო სკოლები
71.3
83.6
0.0
83.6
95.0
0.0
95.0
116.0
94.0
94.0
ხარჯები
71.3
83.6
0.0
83.6
95.0
0.0
95.0
116.0
94.0
94.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
313.1
631.0
119.9
511.1
601.0
110.4
490.6
434.7
451.0
506.0
ხარჯები
311.8
631.0
119.9
511.1
601.0
110.4
490.6
434.7
451.0
506.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 01
ააიპ „თეთრიწყაროს საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი“
71.0
71.0
70.0
1.0
71.0
70.0
1.0
71.0
71.0
71.0
ხარჯები
71.0
71.0
70.0
1.0
71.0
70.0
1.0
71.0
71.0
71.0
06 02
სოციალური პროგრამები
242.1
560.0
49.9
510.1
530.0
40.4
489.6
363.7
380.0
435.0
ხარჯები
240.8
560.0
49.9
510.1
530.0
40.4
489.6
363.7
380.0
435.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 01
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება. მშობიარეთა დახმარება
35.3
175.2
0.0
175.2
285.0
0.0
285.0
115.0
120.0
150.0
ხარჯები
35.3
175.2
0.0
175.2
285.0
0.0
285.0
115.0
120.0
150.0
06 02 02
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
43.0
54.3
0.0
54.3
94.0
0.0
94.0
94.7
70.0
80.0
ხარჯები
43.0
54.3
0.0
54.3
94.0
0.0
94.0
94.7
70.0
80.0
06 02 03
მარჩენალდაკარგულ პირთა, ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
43.5
33.3
0.0
33.3
81.0
0.0
81.0
84.0
70.0
70.0
ხარჯები
43.5
33.3
0.0
33.3
81.0
0.0
81.0
84.0
70.0
70.0
06 02 04
დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება
60.2
61.9
34.4
27.5
40.0
33.4
6.6
40.0
40.0
40.0
ხარჯები
60.2
61.9
34.4
27.5
40.0
33.4
6.6
40.0
40.0
40.0
06 02 05
გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიის, უბედური და სხვა ფორსმაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება
32.5
209.3
0.0
209.3
0.0
0.0
0.0
0.0
50.0
50.0
ხარჯები
32.5
209.3
0.0
209.3
0.0
0.0
0.0
0.0
50.0
50.0
06 02 06
მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებულ პირების დახმარება
14.6
10.5
10.5
0.0
15.0
2.0
13.0
15.0
15.0
30.0
ხარჯები
14.6
10.5
10.5
0.0
15.0
2.0
13.0
15.0
15.0
30.0
06 02 07
სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარება
13.0
15.5
5.0
10.5
15.0
5.0
10.0
15.0
15.0
15.0
ხარჯები
11.7
15.5
5.0
10.5
15.0
5.0
10.0
15.0
15.0
15.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მუხლი 2🔗
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგიორგი მესტვირიშვილი
დანართი 1.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის "სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის" ფარგლებში განსახორციელბელი ღონისძიებები.
საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 18 ნოემბრის #1579 განკარგულების შესაბამისად
#
ტერიტორიული ორგანო
სოფელი
2012 წლის "სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის" დარჩენილი ნაშთი
თანადაფინანსება
2013 წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებებისათვის განსაზღვრული თანხა
2013 წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებების ღირებულება
პროექტების დასახელება
1
2
3
4
5
6
7
1
ახალსოფელი
ახალსოფელი
6316
6316
სარიტუალო დარბაზის ინვენტარის შეძენა
2
გოხნარი
545
2466
3011
სასმელი წყლის რეაბილიტაცია
(ცენტრალური) 400გრძ/მ
3
ზირბითი
4818
4818
შიდა გზების რეაბილიტაცია (320მ)
4
საფუძვრები
1406
2466
3872
სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაცია
(400გრძ/მ)
5
ასურეთი
ასურეთი
2
27734
27736
კერძო სახლის შეძენა საბავშო ბაღისთვის
6
ენაგეთი
1
13098
13099
სარიტუალო დარბაზის მშენებლობის დასრულება (იატაკზე ცემენტის ხსნარის მოჭიმვა, კარ-ფანჯრების მონტრაჟი, კედლების ამოშენება.
7
შავსაყდარი
8801
8801
სასმელი წყლის რეაბილიტაცია
(ხელოვნური ფილტრატის მოწყობა,1060გრძ/მ)
8
ბორბალო
ბორბალო
8
8386
8394
ბუნებრივი აირის მრიცხველების
შესყიდვა(56ც)
9
ღოუბანი
14290
16068
30358
შიდა გზების რეაბილიტაცია(1000გრძ/მ)
10
ერტისი
6
8902
8908
სარიტუალო დარბაზის მშენებლობა
(საძირკვლისა და კოლონების მოწყობა)
11
ვაშლოვანი
1
19089
19090
სარიტუალო დარბაზის მშენებლობა
(საძირკვლისა და კოლონების მოწყობა)
12
გოლთეთი
გოლთეთი
15187
15187
სარიტუალო დარბაზის მშენებლობის
დასრულება(იატაკზე ცემენტის ხსნარის მოჭიმვა, კარ-ფანჯრების მონტრაჟი, კედლების ამოშენება.
13
დაღეთი
დაღეთი
5863
5863
სოფლის მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია
14
სამშვილდე
13765
13765
სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაცია
(2300გრძ/მ)
15
დურნუკი
დიდი დურნუკი
4919
4919
მოსახლეობის სას სამეურნეო სავარგულების
შემორობვა(10000გრძ/მ ეკლიანი მავთული, საყრდენი ბიძები)
16
პატარა დურნუკი
530
530
სასაფლაოს შემოღობვა
1822
1822
მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია(150გრძ/მ)
17
თონეთი
დიდი თონეთი
885
16245
17130
სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა
მილების შეძენა დ=25
18
პატარა თონეთი
4906
4906
ცენტრ.გზიდან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია და შიდა გზების რეაბილიტაცია(320გრძ/მ)
19
მოხისი
2088
2088
ძველი მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია
(135გრძ/მ)
20
ცხრაკუდაანი
1
2013
2014
გარე განათება (7 ერთეული სანათი მოწყობა)
21
ირაგა
პატარა ირაგა
214
6351
7643
14208
სასმელი წყლის შიდა ქსელის
რეაბილიტაცია(1290გრძ/მ)
22
დიდი ირაგა
471
7289
7543
15303
სასმელი წყლის დებეტის ჩამატება
საქაჩი ტუმბოთი(ტუმბოს შეძენა, მონტაჟი)
23
ჯიგრაშენი
18
5850
5868
სასმელი წყლის შიდა ქსელის
რეაბილიტაცია(990გრძ/მ)
24
ივანოვკა
5811
5397
11208
სოფლის სარიტუალო დარბაზის
რეაბილიტაცია(კარ-ფანჯრების მონტაჟი, არსებული ხის იატაკის რაებილიტაცია)
25
ალექსეევკა
8
6291
6299
წყალსადენის ქსელის სათავეების
რეაბილიტაცია
26
მენკალისი
4642
4642
წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაცია
(780გრძ/მ)
27
ნავთიანი
2000
2227
4227
წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაცია
(370გრძ/მ)
28
კოდა
კოდა
334
334
სარიტუალო დარბაზისთვის ჭაღების შეძენა
30924
30924
სარიტუალო დარბაზის შეკეთება(კარ-ფანჯრების მოწყობა, იატაკზე ცემენტის ხსნარის მოჭიმვა)
29
მუხათი
3
12469
12472
მშენებარე სპორტული მოედნის დასრულება
(მწვანე საფარის და განათების მოწყობა)
30
ფაბრიკის დასახლება
727
727
სასმელი წყლის ფილტრის შეძენა
7353
7353
გარე განათების რეაბილიტაცია
31
ი.გ.პ. დასახლება
642
28728
29370
სარიტუალო დარბაზის დასრულება(სახურავის რეაბილიტაცია
32
კლდეისი
დიდი კლდეისი
3360
3360
სოფლის კლუბისთვის ინვენტარის შეძენა (მაგიდა სკამები)
1458
1458
მისასვლელი გზის მონაკვეთის რეაბილიტაცია
33
მარაბდა
ძველი მარაბდა
ახალი მარაბდა
213
10000
15967
26180
მარაბდის საკრებულოს შენობაში საბავშო ბაღისთვის რემონტის ჩატარება(სახურავის შეკეთება, კარ-ფანჯრების შეცვლა, კედლების შელესვა, ელექტროობისა და გაზის შეყვანა)
34
ქოთიში
377
678
5750
6805
სარწყავი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
35
ორბეთი
ორბეთი
5374
8801
14175
სასმელი წყლის ცენტრალური და შიდა
ქსელის რეაბილიტაცია(1490გრძ/მ)
36
ახალი ზირბითი
7
5012
5246
10265
სასმელი წყლის ცენტრალური და
შიდა ქსელის რეაბილიტაცია(885გრძ/მ)
37
პანტიანი
2629
2629
სასამელი წყლის რეზერვუარის
რეაბილიტაცია
38
ამლივი
2189
2189
სასმელი წყლის რეაბილიტაცია(370გრძ/მ)
39
ღოლოვანი
2208
2252
4460
სასმელი წყლის რეაბილიტაცია(380გრძ/მ)
40
დრე
119
4667
4786
სასმელი წყლის ქსელის მოწყობა და სასმელი წყლის ავზის შეკეთება
41
დიდგორი
5
5712
5717
სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა და მისი მიერთება არსებულ სისტემასთან
42
შამთა
2352
2352
სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის შეკეთება
43
ვანათი
2050
2050
სასმელი წყლის დამატებითი ხაზის გამოყვანა(345გრძ/მ)
44
ღვევი
1
2378
2379
სასმელი წყლის რეზერვუარის შეკეთება
45
წყრულეთი
2088
2088
სასაფლაოს და ეკლესიის შემოღობვა
(მავთულბადისა და სამაგრი ბოძების შეძენა
მონტაჟი)
46
წვერი
2038
2038
მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია(135გრძ/მ)
47
შეხვეტილა
შეხვეტილა
400
400
სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
2103
2103
შიდა გზის რეაბილტაცია
48
არხოტი
1297
1297
სასაფლაოს შემოღობვა
993
993
მავთულბადის შეძენა და წყლის სათავე ნაგებობის შეკეთება
49
კოდისწყარო
775
775
არსებული პლასმასის მილის მონტაჟი
1351
1351
პოლიეთილენის მილის შეძენა დ=25 1500 მეტრი
50
ნაპილნარი
5271
5271
მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია(350გრძ/მ)
51
ჯვრისხევი
2302
2302
პოლიეთილენის მილის შეძენა დ=34 1700 მეტრი სამშენებლო მასალის და წყლის ავზის 3-4 ტ შეძენა
52
ქვემო ჭინჭრიანი
2340
2340
სასაფლაოს შემოღობვა (50მ მავთულბადის
შეძენა, მონტაჟი)
53
ზემო ჭინჭრიანი
2025
2025
მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია(135გრძ/მ)
54
პატარა ნამტვრიანი
2629
2629
პოლიეთილენის მილის შეძენა დ=40 770გრძ/მ
55
უგუდეთი
78
2013
2091
მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია(133გრძ/მ)
56
დიდი ნამტვრიანი
1055
1055
გენერატორის შეძენა
1071
1071
პოლიეთილენის მილის შეძენა დ=34 600 მეტრი და სამშენებლო მასალის შეძენა
57
ჩხიკვთა
ჩხიკვთა
113
1400
1400
სარიტუალო დარბაზთან საპირფარეშოს აშენება
300
300
სარიტუალო დარბაზში სასმელი წყლის შეყვანა
1881
1881
სარირუალო დარბაზის შემოღობვა
4352
4465
სარიტუალო ინვენტარის შეძენა
58
მაწევანი
5070
5070
სარიტუალო დარბაზის მოწყობა(სახურავის რეაბილიტაცია, კედლების შელესვა)
59
აბელიანი
1600
8826
10426
მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია(585გრძ/მ)
60
ტბისი
4957
4957
მისასვლელი გზის მოხრეშვა და
სანიაღვრეების მოწყობა(330გრძ/მ)
61
ხოპისი
2189
2189
მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია(145გრძ/მ)
62
ქსოვრეთი
2302
2302
მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია(150გრძ/მ)
63
გუდარეხი
439
2151
2590
მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია(140გრძ/მ)
64
ვაკე
2126
2126
მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია(140გრძ/მ)
65
ჭივჭავი
ჭივჭავი
13576
13576
სარწყავი წყლის სათავის აღდგენა და სისტემის რეაბილიტაცია
66
დუმანისი
6203
6203
შიდა გზის რეაბილიტაცია(410გრძ/მ)
67
სამღერეთი
13891
13891
შიდა გზების რეაბილიტაცია(925გრძ/მ)
68
შიხილო
5000
5309
10309
სასმელი წყლის ქსელის მოწყობა(არსებული
მილების ჩადება, მონტაჟი)
69
იფნარა
47
2340
2387
სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაცია
70
ლიპა
1
2113
2114
მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია(140გრძ/მ)
71
წინწყარო
წინწყარო
600
39188
39788
სარიტუალო სახლის მოწყობა(სახურავის
რეაბილიტაცია, კარ-ფანჯრების შეცვლა, კედლების შელესვა, იატაკის ქვიშ-ცემენტის ხსნარის მოჭიმვა)
72
ქოსალარი
26789
26789
სარიტუალო სახლის მოწყობა(სახურავის
რეაბილიტაცია, კარ-ფანჯრების შეცვლა, კედლების შელესვა, იატაკის ქვიშ-ცემენტის ხსნარის მოჭიმვა)
73
ხაიში
ხაიში
37
5630
5667
პლასმასის მილის შეძენა დ=63მმ
5370
5370
გაზის მილები დ=50მმ 360მ, დ=40მმ 160მ, დ=32მმ 680მ; მუხლები დ=50მმ 80ცალი, დ=40მმ 24ცალი, დ=32მმ 100ც
800
800
სასმელი წყლის მილების შეძენა დ=25 1000მ
3701
3701
სოფლის შიდა გზების რეაბილიტაცია(245გრძ/მ)
74
ჯორჯიაშვილი
ჯორჯიაშვილი
25342
25342
სარიტუალო სახლის მოწყობა(სახურავის
რეაბილიტაცია, კარ-ფანჯრების შეცვლა, კედლების შელესვა, იატაკის ქვიშ-ცემენტის ხსნარის მოჭიმვა)
75
ბოგვი
277
8587
8864
სარიტუალო დარბაზის მშენებლობა
(საძირკველი, კედლები)
76
საღრაშენი
2
7743
7745
სარიტუალო დარბაზის მშენებლობა
(საძირკველი, კედლები)
77
ფარცხისი
84
8964
9048
სარიტუალო დარბაზის რემონტი(პლასტიკადის აკვრა) და ინვენტარის შეძენა
78
აბრამეთი
692
2201
2893
სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა(არსებული წყლის მილების , მოტორის და ავზის მონტაჟი)
79
არდისუბანი
52
139
1300
1491
სასმელი წყლის ქსელის მოწყობა(არსებული დ=40 600გრძ/მ მონტაჟი)
არდისუბანი
6406
6406
სოფლის შიდა გზების რეაბილიტაცია(425გრძ/მ)
80
დ. მანგლისი
დ. მანგლისი
100
14110
14210
გარე განათების დასრულება (50ც წერტილი)
დ. მანგლისი
24700
24700
ცხაურების მოწყობა
81
ალგეთი
5825
5825
გარე განათების დასრულება(20ც წერტილი)
24913
48294
665814
739021
შენიშვნა:
თანადაფინანსების თანხა შეადგენს 48,3 ათას ლარს მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 34,3 ათასი ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 14,0 ათასი ლარი