org. kodi დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა 2014 წლის პროგნოზი 2015 წლის პროგნოზი 2016 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები

ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ
მიღების თარიღი
ნომერი
№46
სარეგისტრაციო კოდი
190020020.35.157.016150
გამოქვეყნების წყარო
matsne.gov.ge , 17/12/2013
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი

მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)

🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10

ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.

დოკუმენტის ტექსტი

„თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 22 დეკემბრის №21/1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №46

2013 წლის 10 დეკემბერი

ქ. თეთრიწყარო

„თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 22 დეკემბრის № 21/1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,ნორმატიული აქტების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის საფუძველზე, „თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012  წლის 22 დეკემბრის  №21/1 დადგენილებაში  (სსმ ვებგვერდი,  31/12/2012, სარეგ. კოდი 190020020.35.157.016104) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

მუხლი 1
1.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012  წლის 22 დეკემბრის  №21/1 დადგენილების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

სულ

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

4,935.1

6,900.5

2,192.5

4,708.0

8,793.8

3,756.9

5,036.9

5,030.0

5,345.0

5,825.0

გადასახადები

847.2

1,079.6

0.0

1,079.6

1,529.2

0.0

1,529.2

600.0

809.0

835.0

გრანტები

3,805.3

5,551.5

2,192.5

3,359.0

6,869.7

3,756.9

3,112.8

4,225.0

4,350.0

4,790.0

სხვა შემოსავლები

282.6

269.4

0.0

269.4

394.9

0.0

394.9

205.0

186.0

200.0

ხარჯები

2,907.1

4,652.8

215.4

4,437.4

5,497.8

935.0

4,562.8

4,850.0

4,267.1

4,472.2

შრომის ანაზღაურება

805.8

1,246.5

52.3

1,194.2

1,730.4

66.5

1,663.9

1,587.9

1,492.3

1,492.3

საქონელი და მომსახურება

852.3

1,092.9

43.2

1,049.7

2,224.4

758.1

1,466.3

1,504.3

1,531.0

1,612.1

სუბსიდიები

605.3

648.9

70.0

578.9

1,088.6

70.0

1,018.6

1,392.7

842.0

911.0

გრანტები

400.0

1,100.0

0.0

1,100.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

240.8

558.3

49.9

508.4

436.0

40.4

395.6

363.7

380.0

435.0

სხვა ხარჯები

2.9

6.2

0.0

6.2

18.4

0.0

18.4

1.4

21.8

21.8

საოპერაციო სალდო

2,028.0

2,247.7

1,977.1

270.6

3,296.0

2,821.9

474.1

180.0

1,077.9

1,352.8

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

1,790.9

2,334.4

1,909.5

424.9

3,860.8

2,985.1

875.7

180.0

1,077.9

1,352.8

ზრდა

2,120.7

3,091.7

1,909.5

1,182.2

3,883.2

2,985.1

898.1

190.0

1,127.9

1,402.8

კლება

329.8

757.3

0.0

757.3

22.4

0.0

22.4

10.0

50.0

50.0

მთლიანი სალდო

237.1

-86.7

67.6

-154.3

-564.8

-163.2

-401.6

0.0

0.0

0.0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

237.1

-86.7

67.6

-154.3

-564.8

-163.2

-401.6

0.0

0.0

0.0

ზრდა

237.1

67.6

67.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

154.3

0.0

154.3

564.8

163.2

401.6

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ცვლილება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ბალანსი

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012  წლის 22 დეკემბრის  #21/1 დადგენილების მეორე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 2.  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

სულ

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

5,264.9

7,657.8

2,192.5

5,465.3

8,816.2

3,756.9

5,059.3

5,040.0

5,395.0

5,875.0

შემოსავლები

4,935.1

6,900.5

2,192.5

4,708.0

8,793.8

3,756.9

5,036.9

5,030.0

5,345.0

5,825.0

არაფინანსური აქტივების კლება

329.8

757.3

0.0

757.3

22.4

0.0

22.4

10.0

50.0

50.0

ფინანსური აქტივების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

5,027.8

7,744.5

2,124.9

5,619.6

9,381.0

3,920.1

5,460.9

5,040.0

5,395.0

5,875.0

ხარჯები

2,907.1

4,652.8

215.4

4,437.4

5,497.8

935.0

4,562.8

4,850.0

4,267.1

4,472.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,120.7

3,091.7

1,909.5

1,182.2

3,883.2

2,985.1

898.1

190.0

1,127.9

1,402.8

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ნაშთის ცვლილება

237.1

-86.7

67.6

-154.3

-564.8

-163.2

-401.6

0.0

0.0

0.0

3.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012  წლის 22 დეკემბრის  #21/1 დადგენილების მესამე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 3.  თეთრიწყაროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები  8793,8  ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

სულ

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

4,935.1

6,900.5

2,192.5

4,708.0

8,793.8

3,756.9

5,036.9

5,030.0

5,345.0

5,825.0

გადასახადები

847.2

1,079.6

0.0

1,079.6

1,529.2

0.0

1,529.2

600.0

809.0

835.0

გრანტები

3,805.3

5,551.5

2,192.5

3,359.0

6,869.7

3,756.9

3,112.8

4,225.0

4,350.0

4,790.0

სხვა შემოსავლები

282.6

269.4

0.0

269.4

394.9

0.0

394.9

205.0

186.0

200.0

4.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012  წლის 22 დეკემბრის  #21/1 დადგენილების მეოთხე  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები   1529,2  ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

სულ

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

847.2

1,079.6

0.0

1,079.6

1,529.2

0.0

1,529.2

600.0

809.0

835.0

ქონების გადასახადი

847.2

1,079.6

0.0

1,079.6

1,529.2

0.0

1,529.2

600.0

809.0

835.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

160.3

239.8

0.0

239.8

418.0

0.0

418.0

190.0

220.0

230.0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

12.0

12.6

0.0

12.6

29.0

0.0

29.0

7.0

5.0

5.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

273.4

348.2

0.0

348.2

407.2

0.0

407.2

195.0

243.0

254.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

401.5

479.0

0.0

479.0

675.0

0.0

675.0

208.0

341.0

346.0

სხვა გადასახადები ქონებაზე

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვა გადასახადები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012  წლის 22 დეკემბრის  #21/1 დადგენილების მეექვსე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 394,9 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

სულ

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

282.6

269.4

0.0

269.4

394.9

0.0

394.9

205.0

186.0

200.0

შემოსავლები საკუთრებიდან

180.3

134.5

0.0

134.5

232.0

0.0

232.0

100.0

80.0

94.0

პროცენტები

58.8

59.7

0.0

59.7

100.0

0.0

100.0

0.0

0.0

0.0

რენტა

121.5

74.8

0.0

74.8

132.0

0.0

132.0

100.0

80.0

94.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

112.8

74.8

0.0

74.8

102.0

0.0

102.0

70.0

80.0

94.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

8.7

0.0

0.0

0.0

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

0.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

13.5

49.1

0.0

49.1

10.2

0.0

10.2

15.0

25.0

26.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

13.5

49.1

0.0

49.1

10.2

0.0

10.2

15.0

25.0

26.0

სანებართვო მოსაკრებელი

4.9

17.4

0.0

17.4

6.0

0.0

6.0

10.0

18.0

18.0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0.0

0.4

0.0

0.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

5.1

6.9

0.0

6.9

4.0

0.0

4.0

5.0

7.0

8.0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

3.5

24.4

0.0

24.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

88.8

85.4

0.0

85.4

101.0

0.0

101.0

90.0

81.0

80.0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

0.0

0.4

0.0

0.4

51.7

0.0

51.7

0.0

0.0

0.0

6.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012  წლის 22 დეკემბრის  #21/1 დადგენილების მეშვიდე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 5497.8,8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

სულ

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

2,907.1

4,652.8

215.4

4,437.4

5,497.8

935.0

4,562.8

4,850.0

4,267.1

4,472.2

შრომის ანაზღაურება

805.8

1,246.5

52.3

1,194.2

1,730.4

66.5

1,663.9

1,587.9

1,492.3

1,492.3

საქონელი და მომსახურება

852.3

1,092.9

43.2

1,049.7

2,224.4

758.1

1,466.3

1,504.3

1,531.0

1,612.1

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

605.3

648.9

70.0

578.9

1,088.6

70.0

1,018.6

1,392.7

842.0

911.0

გრანტები

400.0

1,100.0

0.0

1,100.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

240.8

558.3

49.9

508.4

436.0

40.4

395.6

363.7

380.0

435.0

სხვა ხარჯები

2.9

6.2

0.0

6.2

18.4

0.0

18.4

1.4

21.8

21.8

7.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012  წლის 22 დეკემბრის  #21/1 დადგენილების მერვე  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  3860,8   ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა (ხარჯები) 3883,2   ლარის ოდენობით

ორგ.კოდი

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

63.1

64.1

59.4

0.0

7.9

7.9

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

403.6

78.5

56.9

0.0

0.0

100.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

1,652.7

2,939.9

3,766.9

190.0

1,020.0

1,244.9

04 00

განათლება

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

0.0

05 00

კულტურა და სპორტი

0.0

9.2

0.0

0.0

0.0

50.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სულ

2,119.4

3,091.7

3,883.2

190.0

1,127.9

1,402.8

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება (შემოსავლები) 22,4  ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

2015  წლის გეგმა

2016  წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

329.8

757.3

22.4

10.0

50.0

50.0

ძირითადი აქტივები

0.0

49.3

3.2

0.0

0.0

0.0

მატერიალური მარაგები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ფასეულობები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

არაწარმოებული აქტივები

329.8

708.0

19.2

10.0

50.0

50.0

მიწა

329.8

708.0

19.2

10.0

50.0

50.0

სხვა ბუნებრივი აქტივები

8.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012  წლის 22 დეკემბრის  #21/1 დადგენილების მეცხრე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1,409.1

2,543.9

2,141.5

1,982.2

1,764.3

1,764.4

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1,009.1

1,443.9

2,141.5

1,982.2

1,764.3

1,764.4

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1,009.1

1,443.9

2,126.4

1,932.2

1,714.3

1,714.4

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0

0.0

15.1

50.0

50.0

50.0

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

400.0

1,100.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

400.0

1,100.0

0.0

0.0

0.0

0.0

702

თავდაცვა

68.9

90.1

99.6

106.0

101.2

102.2

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

663.4

397.0

500.9

355.5

439.1

539.1

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

72.2

79.5

5.3

0.0

60.0

60.0

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

591.2

317.5

495.6

355.5

379.1

479.1

704

ეკონომიკური საქმიანობა

631.6

1,363.0

2,851.3

134.9

359.9

514.9

7045

ტრანსპორტი

627.4

1,349.2

2,090.7

130.0

355.0

510.0

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

627.4

1,291.3

2,090.7

130.0

355.0

510.0

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

0.0

57.9

0.0

0.0

0.0

0.0

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

4.2

13.8

760.6

4.9

4.9

4.9

705

გარემოს დაცვა

298.3

374.2

403.5

415.0

503.5

568.5

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

286.8

351.1

401.5

410.0

498.0

558.0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

11.5

23.1

2.0

5.0

5.5

10.5

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1,074.6

1,513.5

1,917.7

378.8

850.0

934.9

7061

ბინათმშენებლობა

170.9

291.1

899.6

0.0

0.0

0.0

7063

წყალმომარაგება

98.3

734.8

388.6

228.8

350.0

400.0

7064

გარე განათება

184.6

201.9

173.8

150.0

350.0

370.0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

620.8

285.7

455.7

0.0

150.0

164.9

707

ჯანმრთელობის დაცვა

71.0

71.0

71.0

71.0

71.0

71.0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

71.0

71.0

71.0

71.0

71.0

71.0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

431.5

635.2

464.9

562.9

450.0

565.0

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

74.1

100.7

111.6

150.0

110.0

150.0

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

357.4

399.5

353.3

412.9

340.0

415.0

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0.0

135.0

0.0

0.0

0.0

0.0

709

განათლება

111.7

153.8

360.6

620.0

416.0

320.0

7091

სკოლამდელი აღზრდა

111.7

153.8

360.6

620.0

416.0

320.0

710

სოციალური დაცვა

267.7

602.8

570.0

413.7

440.0

495.0

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

35.3

175.2

285.0

115.0

120.0

150.0

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

35.3

175.2

285.0

115.0

120.0

150.0

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

43.0

54.3

94.0

94.7

70.0

80.0

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

120.3

297.2

70.0

70.0

120.0

135.0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

43.5

33.3

81.0

84.0

70.0

70.0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

25.6

42.8

40.0

50.0

60.0

60.0

სულ

5,027.8

7,744.5

9,381.0

5,040.0

5,395.0

5,875.0

9.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012  წლის 22 დეკემბრის  #21/1 დადგენილების მეჩვიდმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

org. kodi

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

2014 წლის პროგნოზი

2015 წლის პროგნოზი

2016 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი

5,027.8

7,744.5

2,124.9

5,619.6

9,381.0

3,920.1

5,460.9

5,040.0

5,395.0

5,875.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

143.0

147.0

7.0

140.0

170.0

8.0

162.0

122.0

147.0

147.0

ხარჯები

2,907.1

4,652.8

215.4

4,437.4

5,497.8

935.0

4,562.8

4,850.0

4,267.1

4,472.2

შრომის ანაზღაურება

805.8

1,246.5

52.3

1,194.2

1,730.4

66.5

1,663.9

1,587.9

1,492.3

1,492.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,120.7

3,091.7

1,909.5

1,182.2

3,883.2

2,985.1

898.1

190.0

1,127.9

1,402.8

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1,409.1

2,543.9

0.0

2,543.9

2,141.5

0.0

2,141.5

1,982.2

1,764.3

1,764.4

მომუშავეთა რიცხოვნობა

106.0

106.0

0.0

106.0

128.0

0.0

128.0

80.0

106.0

106.0

ხარჯები

1,346.0

2,479.8

0.0

2,479.8

2,082.1

0.0

2,082.1

1,982.2

1,756.4

1,756.5

შრომის ანაზღაურება

617.3

973.0

0.0

973.0

1,391.0

0.0

1,391.0

1,291.0

1,180.5

1,180.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

63.1

64.1

0.0

64.1

59.4

0.0

59.4

0.0

7.9

7.9

01 01

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო

314.8

320.8

0.0

320.8

561.6

0.0

561.6

499.1

438.6

438.6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

17.0

17.0

0.0

17.0

22.0

0.0

22.0

22.0

17.0

17.0

ხარჯები

282.0

318.4

0.0

318.4

555.6

0.0

555.6

499.1

438.6

438.6

შრომის ანაზღაურება

163.8

210.6

0.0

210.6

368.1

0.0

368.1

340.4

272.0

272.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

32.8

2.4

0.0

2.4

6.0

0.0

6.0

0.0

0.0

0.0

01 02

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობა

694.3

1,123.1

0.0

1,123.1

1,564.8

0.0

1,564.8

1,433.1

1,275.7

1,275.8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

89.0

89.0

0.0

89.0

106.0

0.0

106.0

58.0

89.0

89.0

ხარჯები

664.0

1,061.4

0.0

1,061.4

1,511.4

0.0

1,511.4

1,433.1

1,267.8

1,267.9

შრომის ანაზღაურება

453.5

762.4

0.0

762.4

1,022.9

0.0

1,022.9

950.6

908.5

908.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30.3

61.7

0.0

61.7

53.4

0.0

53.4

0.0

7.9

7.9

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

0.0

15.1

0.0

15.1

50.0

50.0

50.0

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

15.1

0.0

15.1

50.0

50.0

50.0

01 05

საქართველოს რეგიონებში განსახორცილებელი პროექტების ფონდის შევსების ღონისძიებები

400.0

1,100.0

0.0

1,100.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

400.0

1,100.0

0.0

1,100.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

732.3

487.1

90.1

397.0

600.5

99.6

500.9

461.5

540.3

641.3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

37.0

41.0

7.0

34.0

42.0

8.0

34.0

42.0

41.0

41.0

ხარჯები

328.7

408.6

78.6

330.0

543.6

99.6

444.0

461.5

540.3

541.3

შრომის ანაზღაურება

188.5

273.5

52.3

221.2

339.4

66.5

272.9

296.9

311.8

311.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

403.6

78.5

11.5

67.0

56.9

0.0

56.9

0.0

0.0

100.0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა (სახანძრო)

591.2

317.5

0.0

317.5

495.6

0.0

495.6

355.5

379.1

479.1

მომუშავეთა რიცხოვნობა

30.0

34.0

0.0

34.0

34.0

0.0

34.0

34.0

34.0

34.0

ხარჯები

213.6

284.9

0.0

284.9

438.7

0.0

438.7

355.5

379.1

379.1

შრომის ანაზღაურება

148.8

221.2

0.0

221.2

272.9

0.0

272.9

234.7

252.7

252.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

377.6

32.6

0.0

32.6

56.9

0.0

56.9

0.0

0.0

100.0

02 02

საზოგადოებრივი წესრიგის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა  შსგ

72.2

79.5

0.0

79.5

5.3

0.0

5.3

0.0

60.0

60.0

ხარჯები

56.3

45.1

0.0

45.1

5.3

0.0

5.3

0.0

60.0

60.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15.9

34.4

0.0

34.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (სამხედრო)

68.9

90.1

90.1

0.0

99.6

99.6

0.0

106.0

101.2

102.2

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7.0

7.0

7.0

0.0

8.0

8.0

0.0

8.0

7.0

7.0

ხარჯები

58.8

78.6

78.6

0.0

99.6

99.6

0.0

106.0

101.2

102.2

შრომის ანაზღაურება

39.7

52.3

52.3

0.0

66.5

66.5

0.0

62.2

59.1

59.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.1

11.5

11.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

2,004.5

3,385.7

1,914.9

1,470.8

5,172.5

3,710.1

1,462.4

928.7

1,713.4

2,018.3

ხარჯები

351.8

445.8

16.9

428.9

1,405.6

725.0

680.6

738.7

693.4

773.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,652.7

2,939.9

1,898.0

1,041.9

3,766.9

2,985.1

781.8

190.0

1,020.0

1,244.9

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

627.4

1,291.3

894.6

396.7

2,090.7

1,829.3

261.4

130.0

355.0

510.0

ხარჯები

11.5

14.6

0.0

14.6

15.0

0.0

15.0

30.0

25.0

30.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

615.9

1,276.7

894.6

382.1

2,075.7

1,829.3

246.4

100.0

330.0

480.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

581.2

1,503.8

895.7

608.1

1,859.6

1,150.9

708.7

793.8

1,203.5

1,338.5

ხარჯები

336.1

417.4

16.9

400.5

611.3

0.0

611.3

703.8

663.5

738.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

245.1

1,086.4

878.8

207.6

1,248.3

1,150.9

97.4

90.0

540.0

600.0

03 02 01

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

98.3

734.8

580.2

154.6

388.6

213.2

175.4

228.8

350.0

400.0

ხარჯები

5.0

8.7

0.0

8.7

112.7

0.0

112.7

138.8

100.0

100.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

93.3

726.1

580.2

145.9

275.9

213.2

62.7

90.0

250.0

300.0

03 02 02

საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხების გაწმენდა

11.5

23.1

22.2

0.9

2.0

0.0

2.0

5.0

5.5

10.5

ხარჯები

0.0

0.9

0.0

0.9

2.0

0.0

2.0

5.0

5.5

10.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11.5

22.2

22.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 03

გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

184.6

201.9

100.4

101.5

173.8

57.7

116.1

150.0

350.0

370.0

ხარჯები

64.3

71.8

0.0

71.8

115.7

0.0

115.7

150.0

100.0

120.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

120.3

130.1

100.4

29.7

58.1

57.7

0.4

0.0

250.0

250.0

03 02 04

დასუფთავების ღონისძიებები

286.8

351.1

0.0

351.1

401.5

0.0

401.5

410.0

498.0

558.0

ხარჯები

266.8

319.1

0.0

319.1

367.2

0.0

367.2

410.0

458.0

508.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20.0

32.0

0.0

32.0

34.3

0.0

34.3

0.0

40.0

50.0

03 02 05

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები

0.0

0.0

0.0

0.0

893.7

880.0

13.7

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

13.7

0.0

13.7

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

880.0

880.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 06

სოფლების ბუნებრივი აირით დაქსელვა

0.0

57.9

57.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

57.9

57.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 07

სასაფლაოების და სარიტუალო სახლების მოწყობა და რეაბილიტაცია

0.0

135.0

135.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

0.0

16.9

16.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

118.1

118.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

795.9

590.6

124.6

466.0

466.5

4.9

461.6

4.9

154.9

169.8

ხარჯები

4.2

13.8

0.0

13.8

23.6

0.0

23.6

4.9

4.9

4.9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

791.7

576.8

124.6

452.2

442.9

4.9

438.0

0.0

150.0

164.9

03 03 01

სკვერებისა და ბაღების, კულტურისა და ადმინისტრაციული შენობების რეაბილიტაცია

620.8

285.7

62.1

223.6

455.7

0.0

455.7

0.0

150.0

164.9

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

17.7

0.0

17.7

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

620.8

285.7

62.1

223.6

438.0

0.0

438.0

0.0

150.0

164.9

03 03 02

ურბანული ტერიტორიის მოწყობა,170.9

291.1

62.5

228.6

5.9

4.9

1.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

170.9

291.1

62.5

228.6

4.9

4.9

0.0

0.0

0.0

0.0

03 03 03

მიწის აზომვითი და საპროექტო სამუშაოები

4.2

13.8

0.0

13.8

4.9

0.0

4.9

4.9

4.9

4.9

ხარჯები

4.2

13.8

0.0

13.8

4.9

0.0

4.9

4.9

4.9

4.9

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი  ღონისძიებები

0.0

0.0

0.0

0.0

755.7

725.0

30.7

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

755.7

725.0

30.7

0.0

0.0

0.0

04 00

განათლება

137.3

196.6

0.0

196.6

400.6

0.0

400.6

670.0

476.0

380.0

ხარჯები

137.3

196.6

0.0

196.6

400.6

0.0

400.6

670.0

376.0

380.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

0.0

04 01

სკოლამდელი განათლებისა და  ზოგადი  განათლების ხელშეწყობა

111.7

153.8

0.0

153.8

360.6

0.0

360.6

620.0

416.0

320.0

ხარჯები

111.7

153.8

0.0

153.8

360.6

0.0

360.6

620.0

316.0

320.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

0.0

04 02

მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხარჯი

25.6

42.8

0.0

42.8

40.0

0.0

40.0

50.0

60.0

60.0

ხარჯები

25.6

42.8

0.0

42.8

40.0

0.0

40.0

50.0

60.0

60.0

05 00

კულტურა და სპორტი

431.5

500.2

0.0

500.2

464.9

0.0

464.9

562.9

450.0

565.0

ხარჯები

431.5

491.0

0.0

491.0

464.9

0.0

464.9

562.9

450.0

515.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

9.2

0.0

9.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

05 01

ააიპ „თეთრიწყაროს სპორტული სკოლა“

74.1

100.7

0.0

100.7

111.6

0.0

111.6

150.0

110.0

150.0

ხარჯები

74.1

100.7

0.0

100.7

111.6

0.0

111.6

150.0

110.0

150.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

357.4

399.5

0.0

399.5

353.3

0.0

353.3

412.9

340.0

415.0

ხარჯები

357.4

390.3

0.0

390.3

353.3

0.0

353.3

412.9

340.0

365.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

9.2

0.0

9.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

05 02 01

ააიპ „თეთრიწყაროს მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი“

29.7

35.5

0.0

35.5

45.0

0.0

45.0

48.7

50.0

55.0

ხარჯები

29.7

35.5

0.0

35.5

45.0

0.0

45.0

48.7

50.0

55.0

05 02 02

დასვენება კულტურა რელიგია

216.1

223.4

0.0

223.4

145.3

0.0

145.3

169.0

130.0

150.0

ხარჯები

216.1

223.4

0.0

223.4

145.3

0.0

145.3

169.0

130.0

150.0

05 02 03

ააიპ „თეთრიწყაროს საბიბლიოთეკო გაერთიანება“

40.3

57.0

0.0

57.0

68.0

0.0

68.0

79.2

66.0

116.0

ხარჯები

40.3

47.8

0.0

47.8

68.0

0.0

68.0

79.2

66.0

66.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

9.2

0.0

9.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

05 02 04

სახელოვნებო სკოლები

71.3

83.6

0.0

83.6

95.0

0.0

95.0

116.0

94.0

94.0

ხარჯები

71.3

83.6

0.0

83.6

95.0

0.0

95.0

116.0

94.0

94.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

313.1

631.0

119.9

511.1

601.0

110.4

490.6

434.7

451.0

506.0

ხარჯები

311.8

631.0

119.9

511.1

601.0

110.4

490.6

434.7

451.0

506.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 01

ააიპ „თეთრიწყაროს საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი“

71.0

71.0

70.0

1.0

71.0

70.0

1.0

71.0

71.0

71.0

ხარჯები

71.0

71.0

70.0

1.0

71.0

70.0

1.0

71.0

71.0

71.0

06 02

სოციალური პროგრამები

242.1

560.0

49.9

510.1

530.0

40.4

489.6

363.7

380.0

435.0

ხარჯები

240.8

560.0

49.9

510.1

530.0

40.4

489.6

363.7

380.0

435.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 01

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება.                                                         მშობიარეთა დახმარება

35.3

175.2

0.0

175.2

285.0

0.0

285.0

115.0

120.0

150.0

ხარჯები

35.3

175.2

0.0

175.2

285.0

0.0

285.0

115.0

120.0

150.0

06 02 02

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

43.0

54.3

0.0

54.3

94.0

0.0

94.0

94.7

70.0

80.0

ხარჯები

43.0

54.3

0.0

54.3

94.0

0.0

94.0

94.7

70.0

80.0

06 02 03

მარჩენალდაკარგულ პირთა, ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

43.5

33.3

0.0

33.3

81.0

0.0

81.0

84.0

70.0

70.0

ხარჯები

43.5

33.3

0.0

33.3

81.0

0.0

81.0

84.0

70.0

70.0

06 02 04

დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება

60.2

61.9

34.4

27.5

40.0

33.4

6.6

40.0

40.0

40.0

ხარჯები

60.2

61.9

34.4

27.5

40.0

33.4

6.6

40.0

40.0

40.0

06 02 05

გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიის, უბედური და სხვა ფორსმაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება

32.5

209.3

0.0

209.3

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

50.0

ხარჯები

32.5

209.3

0.0

209.3

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

50.0

06 02 06

მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებულ პირების დახმარება

14.6

10.5

10.5

0.0

15.0

2.0

13.0

15.0

15.0

30.0

ხარჯები

14.6

10.5

10.5

0.0

15.0

2.0

13.0

15.0

15.0

30.0

06 02 07

სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარება

13.0

15.5

5.0

10.5

15.0

5.0

10.0

15.0

15.0

15.0

ხარჯები

11.7

15.5

5.0

10.5

15.0

5.0

10.0

15.0

15.0

15.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

მუხლი 2🔗

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგიორგი მესტვირიშვილი
დანართი 1.

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის  2013 წლის "სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის" ფარგლებში განსახორციელბელი ღონისძიებები.
საქართველოს მთავრობის  2013 წლის 18  ნოემბრის  #1579  განკარგულების შესაბამისად

#

ტერიტორიული ორგანო

სოფელი

2012 წლის "სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის"  დარჩენილი ნაშთი

თანადაფინანსება

2013 წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის  ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებებისათვის განსაზღვრული  თანხა

2013 წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის  ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებების ღირებულება

პროექტების დასახელება

1

2

3

4

5

6

7

1

ახალსოფელი

ახალსოფელი

6316

6316

სარიტუალო დარბაზის ინვენტარის შეძენა

2

გოხნარი

545

2466

3011

სასმელი წყლის რეაბილიტაცია
(ცენტრალური) 400გრძ/მ

3

ზირბითი

4818

4818

შიდა გზების რეაბილიტაცია (320მ)

4

საფუძვრები

1406

2466

3872

სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაცია
(400გრძ/მ)

5

ასურეთი

ასურეთი

2

27734

27736

კერძო სახლის შეძენა საბავშო ბაღისთვის

6

ენაგეთი

1

13098

13099

სარიტუალო დარბაზის მშენებლობის დასრულება (იატაკზე ცემენტის ხსნარის მოჭიმვა, კარ-ფანჯრების მონტრაჟი, კედლების ამოშენება.

7

შავსაყდარი

8801

8801

სასმელი წყლის რეაბილიტაცია
(ხელოვნური ფილტრატის მოწყობა,1060გრძ/მ)

8

ბორბალო

ბორბალო

8

8386

8394

ბუნებრივი აირის მრიცხველების
შესყიდვა(56ც)

9

ღოუბანი

14290

16068

30358

შიდა გზების რეაბილიტაცია(1000გრძ/მ)

10

ერტისი

6

8902

8908

სარიტუალო დარბაზის მშენებლობა
(საძირკვლისა და კოლონების მოწყობა)

11

ვაშლოვანი

1

19089

19090

სარიტუალო დარბაზის მშენებლობა
(საძირკვლისა და კოლონების მოწყობა)

12

გოლთეთი

გოლთეთი

15187

15187

სარიტუალო დარბაზის მშენებლობის
დასრულება(იატაკზე ცემენტის ხსნარის მოჭიმვა, კარ-ფანჯრების მონტრაჟი, კედლების ამოშენება.

13

დაღეთი

დაღეთი

5863

5863

სოფლის მისასვლელი გზის  რეაბილიტაცია

14

სამშვილდე

13765

13765

სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაცია
(2300გრძ/მ)

15

დურნუკი

დიდი დურნუკი

4919

4919

მოსახლეობის სას სამეურნეო სავარგულების
შემორობვა(10000გრძ/მ ეკლიანი მავთული, საყრდენი ბიძები)

16

პატარა დურნუკი

530

530

სასაფლაოს შემოღობვა

1822

1822

მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია(150გრძ/მ)

17

თონეთი

დიდი თონეთი

885

16245

17130

სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა
მილების შეძენა დ=25

18

პატარა თონეთი

4906

4906

ცენტრ.გზიდან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია და შიდა გზების რეაბილიტაცია(320გრძ/მ)

19

მოხისი

2088

2088

ძველი მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია
(135გრძ/მ)

20

ცხრაკუდაანი

1

2013

2014

გარე განათება (7 ერთეული სანათი მოწყობა)

21

ირაგა

პატარა ირაგა

214

6351

7643

14208

სასმელი წყლის შიდა ქსელის
რეაბილიტაცია(1290გრძ/მ)

22

დიდი ირაგა

471

7289

7543

15303

სასმელი წყლის  დებეტის  ჩამატება
საქაჩი ტუმბოთი(ტუმბოს შეძენა, მონტაჟი)

23

ჯიგრაშენი

18

5850

5868

სასმელი წყლის  შიდა ქსელის
რეაბილიტაცია(990გრძ/მ)

24

ივანოვკა

5811

5397

11208

სოფლის სარიტუალო დარბაზის
რეაბილიტაცია(კარ-ფანჯრების მონტაჟი, არსებული ხის იატაკის რაებილიტაცია)

25

ალექსეევკა

8

6291

6299

წყალსადენის ქსელის  სათავეების
რეაბილიტაცია

26

მენკალისი

4642

4642

წყალსადენის ქსელის  რეაბილიტაცია
(780გრძ/მ)

27

ნავთიანი

2000

2227

4227

წყალსადენის ქსელის  რეაბილიტაცია
(370გრძ/მ)

28

კოდა

კოდა

334

334

სარიტუალო  დარბაზისთვის ჭაღების  შეძენა

30924

30924

სარიტუალო დარბაზის შეკეთება(კარ-ფანჯრების მოწყობა, იატაკზე ცემენტის ხსნარის მოჭიმვა)

29

მუხათი

3

12469

12472

მშენებარე სპორტული მოედნის დასრულება
(მწვანე საფარის და განათების მოწყობა)

30

ფაბრიკის დასახლება

727

727

სასმელი წყლის  ფილტრის შეძენა

7353

7353

გარე განათების რეაბილიტაცია

31

ი.გ.პ. დასახლება

642

28728

29370

სარიტუალო დარბაზის დასრულება(სახურავის რეაბილიტაცია

32

კლდეისი

დიდი კლდეისი

3360

3360

სოფლის კლუბისთვის  ინვენტარის შეძენა (მაგიდა სკამები)

1458

1458

მისასვლელი გზის მონაკვეთის  რეაბილიტაცია

33

მარაბდა

ძველი მარაბდა
ახალი მარაბდა

213

10000

15967

26180

მარაბდის საკრებულოს შენობაში საბავშო ბაღისთვის რემონტის ჩატარება(სახურავის შეკეთება, კარ-ფანჯრების შეცვლა, კედლების შელესვა, ელექტროობისა და გაზის შეყვანა)

34

ქოთიში

377

678

5750

6805

სარწყავი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

35

ორბეთი

ორბეთი

5374

8801

14175

სასმელი წყლის ცენტრალური და შიდა
ქსელის რეაბილიტაცია(1490გრძ/მ)

36

ახალი ზირბითი

7

5012

5246

10265

სასმელი წყლის ცენტრალური და
შიდა ქსელის რეაბილიტაცია(885გრძ/მ)

37

პანტიანი

2629

2629

სასამელი წყლის რეზერვუარის
რეაბილიტაცია

38

ამლივი

2189

2189

სასმელი წყლის რეაბილიტაცია(370გრძ/მ)

39

ღოლოვანი

2208

2252

4460

სასმელი წყლის  რეაბილიტაცია(380გრძ/მ)

40

დრე

119

4667

4786

სასმელი წყლის  ქსელის მოწყობა და სასმელი წყლის  ავზის შეკეთება

41

დიდგორი

5

5712

5717

სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა  და მისი მიერთება არსებულ სისტემასთან

42

შამთა

2352

2352

სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის შეკეთება

43

ვანათი

2050

2050

სასმელი წყლის დამატებითი ხაზის გამოყვანა(345გრძ/მ)

44

ღვევი

1

2378

2379

სასმელი წყლის რეზერვუარის შეკეთება

45

წყრულეთი

2088

2088

სასაფლაოს   და ეკლესიის შემოღობვა
(მავთულბადისა და სამაგრი ბოძების შეძენა
მონტაჟი)

46

წვერი

2038

2038

მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია(135გრძ/მ)

47

შეხვეტილა

შეხვეტილა

400

400

სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

2103

2103

შიდა გზის რეაბილტაცია

48

არხოტი

1297

1297

სასაფლაოს შემოღობვა

993

993

მავთულბადის შეძენა და წყლის სათავე ნაგებობის შეკეთება

49

კოდისწყარო

775

775

არსებული პლასმასის  მილის  მონტაჟი

1351

1351

პოლიეთილენის მილის შეძენა დ=25 1500 მეტრი

50

ნაპილნარი

5271

5271

მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია(350გრძ/მ)

51

ჯვრისხევი

2302

2302

პოლიეთილენის მილის შეძენა დ=34 1700 მეტრი სამშენებლო მასალის და  წყლის ავზის 3-4 ტ შეძენა

52

ქვემო ჭინჭრიანი

2340

2340

სასაფლაოს შემოღობვა (50მ მავთულბადის
შეძენა, მონტაჟი)

53

ზემო ჭინჭრიანი

2025

2025

მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია(135გრძ/მ)

54

პატარა ნამტვრიანი

2629

2629

პოლიეთილენის მილის შეძენა დ=40 770გრძ/მ

55

უგუდეთი

78

2013

2091

მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია(133გრძ/მ)

56

დიდი ნამტვრიანი

1055

1055

გენერატორის შეძენა

1071

1071

პოლიეთილენის მილის შეძენა დ=34  600 მეტრი და სამშენებლო მასალის შეძენა

57

ჩხიკვთა

ჩხიკვთა

113

1400

1400

სარიტუალო დარბაზთან  საპირფარეშოს  აშენება

300

300

სარიტუალო დარბაზში  სასმელი წყლის შეყვანა

1881

1881

სარირუალო დარბაზის შემოღობვა

4352

4465

სარიტუალო ინვენტარის შეძენა

58

მაწევანი

5070

5070

სარიტუალო დარბაზის მოწყობა(სახურავის რეაბილიტაცია, კედლების შელესვა)

59

აბელიანი

1600

8826

10426

მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია(585გრძ/მ)

60

ტბისი

4957

4957

მისასვლელი გზის მოხრეშვა და
სანიაღვრეების მოწყობა(330გრძ/მ)

61

ხოპისი

2189

2189

მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია(145გრძ/მ)

62

ქსოვრეთი

2302

2302

მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია(150გრძ/მ)

63

გუდარეხი

439

2151

2590

მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია(140გრძ/მ)

64

ვაკე

2126

2126

მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია(140გრძ/მ)

65

ჭივჭავი

ჭივჭავი

13576

13576

სარწყავი წყლის სათავის  აღდგენა და სისტემის რეაბილიტაცია

66

დუმანისი

6203

6203

შიდა გზის რეაბილიტაცია(410გრძ/მ)

67

სამღერეთი

13891

13891

შიდა გზების რეაბილიტაცია(925გრძ/მ)

68

შიხილო

5000

5309

10309

სასმელი წყლის ქსელის მოწყობა(არსებული
მილების ჩადება, მონტაჟი)

69

იფნარა

47

2340

2387

სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაცია

70

ლიპა

1

2113

2114

მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია(140გრძ/მ)

71

წინწყარო

წინწყარო

600

39188

39788

სარიტუალო სახლის მოწყობა(სახურავის
რეაბილიტაცია, კარ-ფანჯრების შეცვლა, კედლების შელესვა, იატაკის ქვიშ-ცემენტის ხსნარის მოჭიმვა)

72

ქოსალარი

26789

26789

სარიტუალო სახლის მოწყობა(სახურავის
რეაბილიტაცია, კარ-ფანჯრების შეცვლა, კედლების შელესვა, იატაკის ქვიშ-ცემენტის ხსნარის მოჭიმვა)

73

ხაიში

ხაიში

37

5630

5667

პლასმასის მილის შეძენა  დ=63მმ

5370

5370

გაზის მილები დ=50მმ 360მ, დ=40მმ 160მ, დ=32მმ 680მ; მუხლები დ=50მმ 80ცალი, დ=40მმ 24ცალი, დ=32მმ 100ც

800

800

სასმელი წყლის მილების შეძენა დ=25 1000მ

3701

3701

სოფლის შიდა გზების რეაბილიტაცია(245გრძ/მ)

74

ჯორჯიაშვილი

ჯორჯიაშვილი

25342

25342

სარიტუალო სახლის მოწყობა(სახურავის
რეაბილიტაცია, კარ-ფანჯრების შეცვლა, კედლების შელესვა, იატაკის ქვიშ-ცემენტის ხსნარის მოჭიმვა)

75

ბოგვი

277

8587

8864

სარიტუალო დარბაზის მშენებლობა
(საძირკველი, კედლები)

76

საღრაშენი

2

7743

7745

სარიტუალო დარბაზის მშენებლობა
(საძირკველი, კედლები)

77

ფარცხისი

84

8964

9048

სარიტუალო დარბაზის რემონტი(პლასტიკადის აკვრა) და ინვენტარის შეძენა

78

აბრამეთი

692

2201

2893

სასმელი წყლის   სისტემის მოწყობა(არსებული წყლის მილების , მოტორის და ავზის მონტაჟი)

79

არდისუბანი

52

139

1300

1491

სასმელი წყლის ქსელის მოწყობა(არსებული დ=40 600გრძ/მ მონტაჟი)

არდისუბანი

6406

6406

სოფლის შიდა გზების რეაბილიტაცია(425გრძ/მ)

80

დ. მანგლისი

დ. მანგლისი

100

14110

14210

გარე განათების დასრულება  (50ც წერტილი)

დ. მანგლისი

24700

24700

ცხაურების მოწყობა

81

ალგეთი

5825

5825

გარე განათების დასრულება(20ც წერტილი)

24913

48294

665814

739021

შენიშვნა:

თანადაფინანსების  თანხა  შეადგენს 48,3 ათას ლარს  მათ შორის  სახელმწიფო ბიუჯეტიდან  34,3 ათასი ლარი, ხოლო  ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 14,0 ათასი ლარი