ორგ. კოდი დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის პროგნოზი 2017 წლის პროგნოზი 2018 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
„თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №95 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №121
2015 წლის 8 მაისი
ქ. თეთრიწყარო
„თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №95 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
,,ნორმატიული აქტების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის საფუძველზე, „თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №95 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge), 30/12/2014, სარეგ. კოდი 190020020.35.157.016199) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
მუხლი 1
1.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №95 დადგენილების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
2018 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
სულ
სულ
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
8 574,9
8 302,3
2 253,6
6 048,7
6 843,2
968,2
5 875,0
6 364,0
6 614,0
6 850,0
გადასახადები
1 597,7
1 304,5
0,0
1 304,5
900,0
0,0
900,0
951,0
1 024,0
1 045,0
გრანტები
6 536,8
6 478,6
2 253,6
4 225,0
5 193,2
968,2
4 225,0
5 217,0
5 376,0
5 502,0
სხვა შემოსავლები
440,4
519,3
0,0
519,3
750,0
0,0
750,0
196,0
214,0
303,0
ხარჯები
4 933,5
5 257,2
4,5
5 252,7
6 471,5
82,3
6 389,3
5 251,1
5 271,1
5 307,2
შრომის ანაზღაურება
1 725,3
1 897,1
0,0
1 897,1
1 888,4
0,0
1 888,4
1 602,2
1 602,3
1 602,3
საქონელი და მომსახურება
1 813,2
1 503,7
4,5
1 499,2
1 791,7
82,3
1 709,5
1 526,1
1 516,0
1 607,1
სუბსიდიები
985,5
1 361,4
0,0
1 361,4
1 887,2
0,0
1 887,2
1 821,0
1 821,0
1 721,0
გრანტები
0,0
0,0
0,0
0,0
388,0
0,0
388,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
392,1
480,0
0,0
480,0
496,4
0,0
496,4
280,0
310,0
355,0
სხვა ხარჯები
17,4
15,0
0,0
15,0
19,8
0,0
19,8
21,8
21,8
21,8
საოპერაციო სალდო
3 641,4
3 045,1
2 249,1
796,0
371,7
885,9
-514,3
1 112,9
1 342,9
1 542,8
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
2 580,3
2 228,1
1 736,6
491,5
2 814,6
1 736,5
1 078,1
1 112,9
1 342,9
1 542,8
ზრდა
2 605,9
2 262,2
1 736,6
525,6
2 996,6
1 736,5
1 260,1
1 112,9
1 342,9
1 542,8
კლება
25,6
34,1
0,0
34,1
182,0
0,0
182,0
0,0
0,0
0,0
მთლიანი სალდო
1 061,1
817,0
512,5
304,5
-2 442,9
-850,6
-1 592,3
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების ცვლილება
1 061,1
817,0
512,5
304,5
-2 442,9
-850,6
-1 592,3
0,0
0,0
0,0
ზრდა
1 061,1
817,0
512,5
304,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
2 442,9
850,6
1 592,3
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების ცვლილება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №95 დადგენილების მეორე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის
ფაქტი
2015 წლის
გეგმა
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
2018 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
სულ
სულ
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
8 600,5
8 336,5
2 253,6
6 082,9
7 025,2
968,2
6 057,0
6 364,0
6 614,0
6 850,0
შემოსავლები
8 574,9
8 302,3
2 253,6
6 048,7
6 843,2
968,2
5 875,0
6 364,0
6 614,0
6 850,0
არაფინანსური აქტივების კლება
25,6
34,1
0,0
34,1
182,0
0,0
182,0
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
გადასახდელები
7 539,4
7 519,4
1 741,1
5 778,3
9 468,1
1 818,8
7 649,3
6 364,0
6 614,0
6 850,0
ხარჯები
4 933,5
5 257,2
4,5
5 252,7
6 471,5
82,3
6 389,3
5 251,1
5 271,1
5 307,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 605,9
2 262,2
1 736,6
525,6
2 996,6
1 736,5
1 260,1
1 112,9
1 342,9
1 542,8
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ნაშთის ცვლილება
1 061,1
817,0
512,5
304,5
-2 442,9
-850,6
-1 592,3
0,0
0,0
0,0
3.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №95 დადგენილების მესამე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 3. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 6843.2 ათასი ლარის ოდენობით
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლისფაქტი
2015 წლის გეგმა
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
2018 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
სულ
სულ
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
8 574,9
8 302,3
2 253,6
6 048,7
6 843,2
968,2
5 875,0
6 364,0
6 614,0
6 850,0
გადასახადები
1 597,7
1 304,5
0,0
1 304,5
900,0
0,0
900,0
951,0
1 024,0
1 045,0
გრანტები
6 536,8
6 478,6
2 253,6
4 225,0
5 193,2
968,2
4 225,0
5 217,0
5 376,0
5 502,0
სხვა შემოსავლები
440,4
519,3
0,0
519,3
750,0
0,0
750,0
196,0
214,0
303,0
4.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №95 დადგენილების მეხუთე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 5193.2 ათასი ლარის ოდენობით
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
2018 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
სულ
სულ
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გრანტები
6 536,8
6 478,6
2 253,6
4 225,0
5 193,2
968,2
4 225,0
5 217,0
5 376,0
5 502,0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
6 536,8
6 478,6
2 253,6
4 225,0
5 193,2
968,2
4 225,0
5 217,0
5 376,0
5 502,0
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
3 322,8
4 225,0
0,0
4 225,0
4 225,0
0,0
4 225,0
5 217,0
5 376,0
5 502,0
გათანაბრებითი ტრანსფერი
3 112,8
4 008,0
0,0
4 008,0
4 008,0
0,0
4 008,0
4 944,0
5 100,0
5 210,0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
210,0
217,0
0,0
217,0
217,0
0,0
217,0
273,0
276,0
292,0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
3 214,0
2 253,6
2 253,6
0,0
968,2
968,2
0,0
0,0
0,0
0,0
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება
1 772,4
1 540,5
1 540,5
0,0
253,4
253,4
0,0
0,0
0,0
0,0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
650,3
713,1
713,1
0,0
714,8
714,8
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა პროექტები
791,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
791,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №95 დადგენილების მეშვიდე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6471.5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით
:
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
2018 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
სულ
სულ
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
4 933,5
5 257,2
4,5
5 252,7
6 471,5
82,3
6 389,3
5 251,1
5 271,1
5 307,2
შრომის ანაზღაურება
1 725,3
1 897,1
0,0
1 897,1
1 888,4
0,0
1 888,4
1 602,2
1 602,3
1 602,3
საქონელი და მომსახურება
1 813,2
1 503,7
4,5
1 499,2
1 791,7
82,3
1 709,5
1 526,1
1 516,0
1 607,1
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
პროცენტი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
985,5
1 361,4
0,0
1 361,4
1 887,2
0,0
1 887,2
1 821,0
1 821,0
1 721,0
გრანტები
0,0
0,0
0,0
0,0
388,0
0,0
388,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
392,1
480,0
0,0
480,0
496,4
0,0
496,4
280,0
310,0
355,0
სხვა ხარჯები
17,4
15,0
0,0
15,0
19,8
0,0
19,8
21,8
21,8
21,8
6.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №95 დადგენილების მერვე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2814.6 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა (ხარჯები) 2996.6 ათასი ლარის ოდენობით
ორგ.კოდი
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
2018 წლის გეგმა
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
5,3
29,6
214,4
7,9
7,9
7,9
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
45,3
2,0
0,0
25,0
0,0
100,0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
2 555,3
2 230,6
2 782,2
1 080,0
1 235,0
1 384,9
04 00
განათლება
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
0,0
05 00
კულტურა და სპორტი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
50,0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სულ
2 605,9
2 262,2
2 996,6
1 112,9
1 342,9
1 542,8
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება (შემოსავლები)182.0 ათასი ლარის ოდენობით
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
2018 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება
25,6
34,1
182,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
3,2
0,0
62,0
0,0
0,0
0,0
მატერიალური მარაგები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ფასეულობები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაწარმოებული აქტივები
22,4
34,1
120,0
0,0
0,0
0,0
მიწა
22,4
34,1
120,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ბუნებრივი აქტივები
7.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №95 დადგენილების მეცხრე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქციონალური კოდი
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
2018 წლის გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
1 851,9
2 304,3
3 014,9
1 936,9
1 933,8
1 933,9
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1 851,9
2 304,3
3 013,9
1 936,9
1 933,8
1 933,9
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1 851,9
2 293,1
2 912,9
1 886,9
1 883,8
1 883,9
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0,0
11,2
101,0
50,0
50,0
50,0
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
0,0
0,0
1,0
0,0
0,0
0,0
70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
0,0
0,0
1,0
0,0
0,0
0,0
702
თავდაცვა
91,7
103,8
90,4
101,2
104,3
105,3
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
411,3
357,0
408,0
386,4
361,5
461,5
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
406,0
357,0
408,0
386,4
361,5
461,5
704
ეკონომიკური საქმიანობა
2 299,1
1 384,6
1 368,4
400,0
359,9
514,9
7045
ტრანსპორტი
1 594,4
692,2
479,0
250,0
355,0
510,0
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
1 594,4
692,2
479,0
250,0
355,0
510,0
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
704,7
692,4
889,4
150,0
4,9
4,9
705
გარემოს დაცვა
1 092,3
1 028,5
1 120,3
395,0
503,5
568,5
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
396,9
362,2
404,7
393,0
498,0
558,0
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
0,0
2,8
557,5
2,0
5,5
10,5
7053
გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა
695,4
663,5
158,1
0,0
0,0
0,0
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
448,2
601,5
1 286,1
1 248,5
1 275,0
1 144,9
7061
ბინათმშენებლობა
5,8
102,0
640,3
625,0
515,0
304,9
7063
წყალმომარაგება
272,2
214,2
476,8
300,0
350,0
400,0
7064
გარე განათება
143,1
162,8
169,0
323,5
410,0
440,0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
27,1
122,5
0,0
0,0
0,0
0,0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
70,5
72,8
80,2
71,0
71,0
71,0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
70,5
72,8
80,2
71,0
71,0
71,0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
446,5
636,8
777,9
725,0
745,0
825,0
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
111,6
147,4
148,0
190,0
195,0
190,0
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
334,9
489,4
629,9
535,0
550,0
635,0
709
განათლება
322,4
474,2
732,0
760,0
880,0
790,0
7091
სკოლამდელი აღზრდა
322,4
474,2
732,0
760,0
880,0
790,0
710
სოციალური დაცვა
505,5
551,4
589,9
340,0
380,0
435,0
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
285,0
226,2
270,3
90,0
120,0
150,0
71012
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
285,0
226,2
270,3
90,0
120,0
150,0
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
73,4
90,4
92,0
60,0
70,0
80,0
7103
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
41,0
108,3
120,0
120,0
120,0
135,0
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
66,1
69,5
107,6
70,0
70,0
70,0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
40,0
57,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სულ
7 539,4
7 514,9
9 468,1
6 364,0
6 614,0
6 850,0
8.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №95 დადგენილების მეთექვსმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1.თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების ღონისძიებები.
ა) საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)
პროგრამით გათვალისწინებულია თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის, მუნიციპალური და სახელმწიფოებრივი შენობა–ნაგებობების ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვის უზრუნველყოფა.
ბ) ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)
ა.ა) ,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 13 იანვრის №34 განკარგულებით მუნიციპალიტეტისათვის განსაზღვრული 979,8 ათასი ლარიდან 2015 წელს დაფინანსდეს 2014 წელს შესრულებული შემდეგი პროექტები:
სოფელ კოდაში სოფლიდან სასაფლაომდე საავტომობილო გზის მოხრეშვის სამუშაოები- 2,6 ათასი ლარი.
სოფელ ასურეთში შიდაგზების მოასფალტებისა და სანიაღვრეს მოწყობის სამუშაოები 31,4 ათასი ლარით.
2014 წლის 24-25 მაისს სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებული სოფელ ნამტვრიანის მისასვლელი ხიდის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 2,0 ათასი ლარი
ა.ბ) ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 139,9 ათასი ლარით დაფინანსდება სოფელ კოდაში სკოლასთან მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. 86,2 ათასი ლარით დაფინანსდება ქ. თეთრიწყაროში, ტყის ჩიხის ქუჩის მოასფალტება, გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებისათვის განისაზღვრება 10.0 ათასი ლარი.
ა.გ) „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 20 იანვრის N39 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 3 თებერვლის N121 განკარგულების თანახმად საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თეთრიწაროს მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი 253.4 ათასი ლარიდან 176,9 ათასი ლარით დაფინანსდება სოფელ ასურეთში შიდა ქუჩების რეაბილიტაცია.
ა.დ) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება. ზამთრის პერიოდში განხორციელდება გზების ტენიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება. აღნიშნულ ღონისძიების დაფინანსებისათვის გათვალისწინებულია 30,0 ათასი ლარი
ბ) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, სანიაღვრე არხების გაწმენდითი სამუშაოები, გარე განათების ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება.
ბ.ა) წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)
ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება :
ააიპ „თეთრიწყარო-წყალი“, რომელიც ემსახურება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალსადენების ქსელის რეაბილიტაციას და მათ მოვლა-შენახვას, აღნიშნული ააიპ-ს სუბსიდირებისათვის გათვალისწინებულია 130,0 ათასი ლარი.
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსდება: სოფელ ქოსალარში სათავე ნაგებობისა და შიდა ქსელის მოწყობა 36,9 ათასი ლარით, ხოლო ფარცხისსა და არდისუბანში ჭაბურღილების მოწყობა 100,0 ათასი ლარით. სოფელ ალგეთში სასმელი წყლის მოწყობა - 18,1 ათასი ლარით, ხოლო სოფელ ჯორჯიაშვილში, სოფელ ტბისში, სოფელ ფარცხისში და სოფელ მუხათში სასმელი წყლის ჭაბურღილის მოწყობისათვის საჭირო ჰიდროგეოლოგიური დასკვნის მომზადება - 6,5 ათასი ლარით.1,5 ათასი ლარით დაფინანსდეს სოფელ მარაბდაში სასმელი წყლის ჭაბურღილის მოსაწყობად საჭირო საპროგნოზო ჰიდროგეოლოგიური დასკვნის მომზადება.
სოფელ სამღერეთში სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობის სამუშაოებისთვის განისაზღვრა 36,4 ათასი ლარი, სოფელ გოლთეთში სასმელი წყლის არსებული რკინის რეზერვუარების სადემონტაჟო-სამონტაჟო სამუშაოების, წყლის გამანაწილებელების და გამანაწილებლებისთვის ოთახის სამშენებლო სამუშაოებისთვის - 14,5 ათასი ლარი, სოფელ დუმანისში სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის - 8,1 ათასი ლარი, სოფელ ერტისში სასმელი წყლის ჭაბურღილის მოწყობის სამუშაოებისთვის - 20,5 ათასი ლარი, სოფელ მუხათში სასმელი წყლის ჭაბურღილისა და ქსელის მოწყობისთვის - 60,6 ათასი ლარი, სოფელ არდისუბანში წყლის ჭაბურღილის მოწყობისათვის საჭირო მიწის ნაკვეთის შესაძენად 0,2 ათასი ლარი. წყალმომარაგების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისთვის -20,0 ათასი ლარი.
,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 13 იანვრის №34 განკარგულებით თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილ 979,8 ათასი ლარიდან 2015 წელს დაფინანსდეს 2014 წელს შესრულებული შემდეგი პროექტების თანხები: სოფელ ალგეთში სასმელი წყლის სისტემის და სათავე ნაგებობის მოწყობის, სოფელ ჩხიკვთაში სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობის, სოფელ წინწყაროში სასმელი წყლის სისტემისა და შიდა ქსელის მოწყობის, სოფელ ბოგვში სასმელი წყლის რეზერვუარის მოწყობის, საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვისთვის განისაზღვრა 5,1 ათასი ლარი, სოფელ მუხათში (ფაბრიკის დასახლების) საკანალიზაციო სისტემის საპროექტო სამუშაოებისათვის 0,7 ათასი ლარი
„საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 20 იანვრის N39 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 3 თებერვლის N121 განკარგულების თანახმად საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თეთრიწაროს მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი 253.4 ათასი ლარიდან 17,7 ათასი ლარით დაფინანსდება შემდეგი საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურება: სოფელ ჭივჭავში სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის, ტუმბოს და სასმელი წყლის ცენტრალური მაგისტრალის მოწყობა, სოფელ მუხათში ფაბრიკის დასახლებაში სასმელი წყლის ჭაბურღილის და ქსელის მოწყობა, სოფელ წინწყაროში სასმელი წყლის შიდა ქსელის რეაბილიტაცია, სოფელ დიდი ირაგის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, სოფელ პანტიანში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, სოფელ ჯორჯიაშვილში სასმელი წყლის ჭაბურღილის მოწყობა, სოფელ ტბისში სასმელი წყლის ჭაბურღილის მოწყობა,ბ.ბ) საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხების გაწმენდა (პროგრამული კოდი 03 02 02)
ბიუჯეტის ფარგლებში დაგეგმილია თეთრიწყაროს ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხების გაწმენდითი სამუშაოები. აღნიშნული სამუშაოს დაფინანსებისათვის გათვალისწინებულია 3,7 ათასი ლარი.
,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 13 იანვრის №34 განკარგულებით თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი 979,8 ათასი ლარიდან 2015 წელს 508,8 ათასი ლარით დაფინანსდეს სოფელ მუხათში (ფაბრიკის დასახლების) საკანალიზაციო სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
„საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 20 იანვრის N39 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 3 თებერვლის N121 განკარგულების თანახმად საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თეთრიწაროს მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი 253.4 ათასი ლარიდან 45,0 ათასი ლარით დაფინანსდება დაბა მანგლისში თამარ მეფის ქუჩის, სატლინის ქუჩისა და დემეტრაშვილის ქუჩის საკანალიზაციო სისტემის მოწყობის სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადებისა და საექსპერტო მომსახურება.
ბ.გ) გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)
დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, აღნიშნულ მომსახურებაზე გათვალისწინებულია 90,0 ათასი ლარი. 65,0 ათასი ლარია გათვალისწინებული გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა - შენახვაზე.
ადგილობრივი ბიუჯეტით დაფინანსდეს დაბა მანგლისში პეტრე - პავლეს სახელობის ეკლესიის მიმდებარედ გარე განათების მოწყობა, რომლის ღირებულება შეადგენს 5,0 ათასი ლარს. გარე-განათების მოწყობის სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისთვის განისაზღვროს 5,0 ათასი ლარი.თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული შენობა-ნაგებობებისა და ობიექტებისათვის ელექტროენერგიის აღრიცხვის კვანძის მოსაწყობად საჭირო ტექნიკური პირობისათვის გათვალისწინებული იქნას 4,0 ათასი ლარი
ბ.დ) დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 04)
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, აღნიშნული სამუშაოს შესრულებისათვის გათვალისწინებულია 390,7 ათასი ლარი.ცხოველებისაგან მოსახლეობის უსაფრთხოებისა და დასახლებული ტერიტორიების სანიტარული დაცვის უზრუნველყოფისათვის გათვალისწინებულია 10,0 ათასი ლარი. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხეების გადაბელვისათვის საჭირო სამუშაებისათვის გათვალისწინებული იქნას 4,0 ათასი ლარი
ბ.ე) სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 05)
,,სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე” საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 18 ივნისის №1106 განკარგულებით თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი 806,2 ათასი ლარიდან 2015 წელს 158,1 ათასი ლარით დაფინანსდეს 2014 წელს შესრულებული შემდეგი პროექტები:
სოფელ დიდ ნამტვრიანში მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები; სოფელ შამთაში მისასვლელი №1 და №2 ხიდის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 50,5 ლარი;
სოფელ დუმანისში მისასვლელი გზისა და ხიდის სარეაბილტაციო სამუშაოები - 6,8 ათასი ლარი;
სოფელ ივანოვკაში მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 20,7 ათასი ლარი;
სოფელ საფუძვრებში მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 50,9 ათასი ლარი;
სოფელ იფნარა-სამღერეთში მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 21,9 ათასი ლარი;
სოფელ დუმანისში წყაროს მიმდებარე ტერიტორიის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის 7,3 ათასი ლარი
გ) მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)
ბიუჯეტის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები.
გ.ა) საბავშო ბაღების სპორტული მოედნების და ადმინისტრაციული შენობების, საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 03 01)
პროგრამის ფარგლებში 200,0 ათასი ლარით დაფინანსდება თეთრიწყაროს ტერიტორიაზე მდებარე საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია. 5,0 ათასი ლარით დაფინანსდება თეთრიწყაროს მუნიციპალოტეტის სოფელ კოდაში ი.გ.პ. დასახლებაში არსებული შენობის (მუსიკალური სკოლის) სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. 135,8 ათასი ლარით დაფინანსდება გოლთეთის ბაღის, კოდის საბავშვო ბაღის, წინწყაროს საბავშვო ბაღის, ხაიშის საბავშვო ბაღის, ჯორჯიაშვილის საბავშვო ბაღის, თეთრიწყაროს N1 და N2 საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია, ქ.თეთრიწყაროს ტერიტორიაზე საბავშვო მოედნის მოწყობა - 17,0 ათასი ლარი, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის დაბა მანგლისში რუსთაველის ქ. N1-ში მდებარე ყოფილი კულტურის სახლის შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულებისათვის - 13,1 ათასი ლარი (სამუშაო დაწყებულია 2014 წელს), ხოლო ქ. თეთრიწყაროში 9 აპრილის ქ. N50-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ქანობიანი სახურავის მოწყობის სამუშაოების დასრულებისთვის - 6,7 ათასი ლარი
„საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 20 იანვრის N39 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 3 თებერვლის N121 განკარგულების თანახმად საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თეთრიწაროს მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი 253.4 ათასი ლარიდან 10,8 ათასი ლარით დაფინანსდება შემდეგი საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურება: სოფელ ასურეთისა და სოფელ სამღერეთის საბავშო ბაღების მშენებლობა, დაბა მანგლისში და სოფელ ბორბალოში საბავშო ბაღების რეაბილიტაცია.
ადგილობრივი ბიუჯეტით დაფინანსდება გენერატორის მოსაწყობი ტერიტორია 15,0 ათასი ლარით, ხოლო თეთრიწყაროს ადმინისტრაციულ შენობაში ვიდეო კამერების მონტაჟის, ტურნიკეტების და მეტალოპლასტმასის ვიტრაჟების მოსაწყობად 22,0 ათასი ლარი.
გ. ბ) ურბანული ტერიტორიის მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 03 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ააიპ „თეთრიწყაროს განვითარების ფონდის“ დაფინანსება 150,0 ათასი ლარით.
ადგილობრივი ბიუჯეტით დაფინანსდება „ნამტვრიანას“ სასაფლაოს შემოღობვა 25,0 ათასი ლარით.
„საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 20 იანვრის №39 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 3 თებერვლის №121 განკარგულების თანახმად საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი 253.4 ათასი ლარიდან 3,0 ათასი ლარით დაფინანსდება ქალაქ თეთრიწყაროში ბაგრატიონის ქუჩის სკვერის რეაბილიტაციის საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურება.
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქვემო ქართლის რეგიონში რეგიონალური განვითარების სააგენტოს ფონდის თანადაფინანსება 32,0 ათასი ლარი.
გ.გ) მიწის აზომვითი და საპროექტო სამუშაოების ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 03 03)
ბიუჯეტის ფარგლებში გათვალისწინებულია თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში მდებარე სასოფლო და არასასოფლო დანიშნულების მიწების საკადასტრო აზომვითი ნახაზების - ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.
დ) სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 04)
,,სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის“ ფარგლებში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 20 მარტის №471 განკარგულებით თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის განსაზღვრულ 713,1 ათას ლარს, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან თანადაფინანსების სახით დაემატოს 141,1 ათასი ლარი და სულ სოფლის პროექტების განსახორციელებლად განისაზღვროს 854,2 ათასი ლარი. აღნიშნული განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან 2015 წელს დაფინანსდეს 143,9 ათასი ლარის სამუშაოები, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან - 25,8 ათასი ლარის. ზემოაღნიშნულ 143,9 ათასი ლარიდან დარჩენილი ეკონომია 32,0 ათასი ლარი დაემატოს ,,სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის“ ფარგლებში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 12 მარტის №506 განკარგულებით თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის განსაზღვრულ 714,8 ათას ლარს.
3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა.
ა) სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)
მუნიციპალიტეტში დაფინანსდება 15 საბავშვო ბაღი, სადაც სკოლამდელ განათლებას მიიღებს 650-ზე მეტი ბავშვი. ბიუჯეტის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი სრულად დააფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს.
4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.
ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ააიპ ”თეთრიწყაროს სპორტული სკოლის” ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.
2015 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სპორტულ სკოლა აერთიანებს 10 სპორტულ სექციას და200-მდე სპორტსმენს.
ბ) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.
ბ.ა) მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი (პროგრამული კოდი 05 02 01)
ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება ააიპ „თეთრიწყაროს მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი“, სადაც დაცულია 11000 -მდე ექსპონატი.
ბ.ბ) ააიპ "სახელოვნებო სკოლა" (პროგრამული კოდი 05 02 02)
ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება ააიპ "სახელოვნებო სკოლა", რომელიც აერთიანებს სხვადასხვა დარგის სახელოვნებო წრეებს.
ბ.გ) ააიპ "თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის კულტურისა და საბიბლიოთეკო დაწესებულებების გაერთიანება- კულტურის ცენტრი" და კულტურული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 02 03)
ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება ააიპ "თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის კულტურისა და საბიბლიოთეკო დაწესებულებების გაერთიანება- კულტურის ცენტრი," აგრეთვე „დიდგორობის“ და „გარისობის“ სახალხო დღესასწაულები.
ბ.დ) სახელოვნებო სკოლები (პროგრამული კოდი 05 02 04)
ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება ააიპ „თეთრიწყაროს სამუსიკო სკოლა“ და ააიპ „მანგლისის სამუსიკო სკოლა“, სადაც სწავლობს 185-მდე მოსწავლე.
5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)
ბიუჯეტი ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში, „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად ააიპ „საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრის“ დაფინანსებას.
ბ) მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
ბ.ა) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება. მშობიარეთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 01)
ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება: თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოსახლეობის გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება და მშობიარობის ხარჯები.
ბ.ბ) ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 02) )
ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება: სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი ბენეფიციარის ყოველდღიურად კვებით უზრუნველყოფა. აგრეთვე „წითელი ჯვრის“ თანადაფინანსება
ბ.გ) მარჩენალდაკარგულ პირთა და ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 03)
ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება: ხუთი და მეტშვილიანი ოჯახების თითოეულ ბავშვის და უდედმამო ბავშვების ყოველთვიური დახმარება (18 წლამდე), აგრეთვე დედით ან მამით ობოლი ბავშვების (18 წლამდე) ერთჯერადი დახმარება.
ბ.დ) დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 04)
ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება: დევნილების და იძულებით გადაადგილებული პირის სოციალური, საყოფაცხოვრებო და გარდაცვალების შემთხვევაში სარიტუალო ხარჯები.
ბ.ე) გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიქიის, უბედური და სხვა ფორსმაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05)
გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიქიის, უბედური და სხვა ფორსმაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება.
ბ.ვ) მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებულ პირების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 06)
ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება: მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეების, ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა ან მათთან გათანაბრებული პირების გარდაცვალების შემთხვევაში სარიტუალო ხარჯები.
ბ.ზ) სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 07)
ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება: იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დაკრძალვის ხარჯი, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახების წევრის გარდაცვალების და უპატრონო მიცვალებულების დაკრძალვის ხარჯი.“
9.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №95 დადგენილების მეჩვიდმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
ორგ.
კოდი
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის
ფაქტი
2015 წლის
გეგმა
2016 წლის პროგნოზი
2017 წლის პროგნოზი
2018 წლის პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
7 539,4
7 519,4
1 741,1
5 778,3
9 468,1
1 818,8
7 649,3
6 364,0
6 614,0
6 850,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
170,0
190,0
0,0
190,0
175,0
0,0
175,0
170,0
170,0
178,0
ხარჯები
4 933,5
5 257,2
4,5
5 252,7
6 471,5
82,3
6 389,3
5 251,1
5 271,1
5 307,2
შრომის ანაზღაურება
1 725,3
1 897,1
0,0
1 897,1
1 888,4
0,0
1 888,4
1 602,2
1 602,3
1 602,3
საქონელი და მომსახურება
1 813,2
1 503,7
4,5
1 499,2
1 791,7
82,3
1 709,5
1 526,1
1 516,0
1 607,1
სუბსიდიები
985,5
1 361,4
0,0
1 361,4
1 887,2
0,0
1 887,2
1 821,0
1 821,0
1 721,0
გრანტები
0,0
0,0
0,0
0,0
388,0
0,0
388,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
392,1
480,0
0,0
480,0
496,4
0,0
496,4
280,0
310,0
355,0
სხვა ხარჯები
17,4
15,0
0,0
15,0
19,8
0,0
19,8
21,8
21,8
21,8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 605,9
2 262,2
1 736,6
525,6
2 996,6
1 736,5
1 260,1
1 112,9
1 342,9
1 542,8
ძირითადი აქტივები
2 605,9
2 262,2
1 736,6
525,6
2 996,4
1 736,5
1 259,9
1 112,9
1 342,9
1 542,8
არაწარმოებული აქტივები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
1 851,9
2 304,3
0,0
2 304,3
3 014,9
0,0
3 014,9
1 936,9
1 933,8
1 933,9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
128,0
148,0
0,0
148,0
136,0
0,0
136,0
128,0
128,0
128,0
ხარჯები
1 846,6
2 274,7
0,0
2 274,7
2 800,6
0,0
2 800,6
1 929,0
1 925,9
1 926,0
შრომის ანაზღაურება
1 385,9
1 551,6
0,0
1 551,6
1 825,9
0,0
1 825,9
1 305,0
1 305,0
1 305,0
საქონელი და მომსახურება
459,3
649,4
0,0
649,4
968,4
0,0
968,4
622,6
619,5
619,6
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
73,7
0,0
73,7
4,4
0,0
4,4
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
1,4
0,0
0,0
0,0
1,9
0,0
1,9
1,4
1,4
1,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,3
29,6
0,0
29,6
214,4
0,0
214,4
7,9
7,9
7,9
ძირითადი აქტივები
5,3
29,6
0,0
29,6
214,4
0,0
214,4
7,9
7,9
7,9
01 01
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო
495,7
533,0
0,0
533,0
618,4
0,0
618,4
541,6
541,6
541,6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
22,0
24,0
0,0
24,0
21,0
0,0
21,0
22,0
22,0
22,0
ხარჯები
495,4
529,3
0,0
529,3
607,0
0,0
607,0
541,6
541,6
541,6
შრომის ანაზღაურება
363,7
404,4
0,0
404,4
404,0
0,0
404,0
350,0
350,0
350,0
საქონელი და მომსახურება
130,3
124,9
0,0
124,9
203,0
0,0
203,0
190,2
190,2
190,2
სხვა ხარჯები
1,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,4
1,4
1,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,3
3,7
0,0
3,7
11,4
0,0
11,4
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
0,3
3,7
0,0
3,7
11,4
0,0
11,4
0,0
0,0
0,0
01 02
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობა
1 356,2
1 760,1
0,0
1 760,1
2 294,5
0,0
2 294,5
1 345,3
1 342,2
1 342,3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
106,0
124,0
0,0
124,0
115,0
0,0
115,0
106,0
106,0
106,0
ხარჯები
1 351,2
1 734,2
0,0
1 734,2
2 091,6
0,0
2 091,6
1 337,4
1 334,3
1 334,4
შრომის ანაზღაურება
1 022,2
1 147,2
0,0
1 147,2
1 421,9
0,0
1 421,9
955,0
955,0
955,0
საქონელი და მომსახურება
329,0
513,3
0,0
513,3
664,4
0,0
664,4
382,4
379,3
379,4
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
73,7
0,0
73,7
4,4
0,0
4,4
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,9
0,0
0,9
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,0
25,9
0,0
25,9
203,0
0,0
203,0
7,9
7,9
7,9
ძირითადი აქტივები
5,0
25,9
0,0
25,9
203,0
0,0
203,0
7,9
7,9
7,9
01 03
სარეზერვო ფონდი
0,0
11,2
0,0
11,2
101,0
0,0
101,0
50,0
50,0
50,0
ხარჯები
0,0
11,2
0,0
11,2
101,0
0,0
101,0
50,0
50,0
50,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
11,2
0,0
11,2
101,0
0,0
101,0
50,0
50,0
50,0
01 04
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებები და სასამართლო გადაწყვეტილებით დაკისრებული სააღსრულებლო ხარჯი
0,0
0,0
0,0
0,0
1,0
0,0
1,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
1,0
0,0
1,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
1,0
0,0
1,0
0,0
0,0
0,0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
503,0
460,8
0,0
460,8
498,4
0,0
498,4
487,6
465,8
566,8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
42,0
42,0
0,0
42,0
39,0
0,0
39,0
42,0
42,0
50,0
ხარჯები
457,7
458,8
0,0
458,8
498,4
0,0
498,4
462,6
465,8
466,8
შრომის ანაზღაურება
339,4
345,5
0,0
345,5
62,5
0,0
62,5
297,2
297,3
297,3
საქონელი და მომსახურება
102,3
96,0
0,0
96,0
35,9
0,0
35,9
145,0
148,1
149,1
გრანტები
0,0
0,0
0,0
0,0
388,0
0,0
388,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
2,3
0,0
2,3
12,0
0,0
12,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
16,0
15,0
0,0
15,0
0,0
0,0
0,0
20,4
20,4
20,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
45,3
2,0
0,0
2,0
0,0
0,0
0,0
25,0
0,0
100,0
ძირითადი აქტივები
45,3
2,0
0,0
2,0
0,0
0,0
0,0
25,0
0,0
100,0
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვა (სახანძრო)
406,0
357,0
0,0
357,0
408,0
0,0
408,0
386,4
361,5
461,5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
34,0
34,0
0,0
34,0
34,0
0,0
34,0
34,0
34,0
34,0
ხარჯები
360,7
355,0
0,0
355,0
408,0
0,0
408,0
361,4
361,5
361,5
შრომის ანაზღაურება
272,9
273,0
0,0
273,0
6,0
0,0
6,0
235,0
235,1
235,1
საქონელი და მომსახურება
71,8
67,0
0,0
67,0
2,0
0,0
2,0
106,0
106,0
106,0
გრანტები
0,0
0,0
0,0
0,0
388,0
0,0
388,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
0,0
0,0
0,0
12,0
0,0
12,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
16,0
15,0
0,0
15,0
0,0
0,0
0,0
20,4
20,4
20,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
45,3
2,0
0,0
2,0
0,0
0,0
0,0
25,0
0,0
100,0
ძირითადი აქტივები
45,3
2,0
0,0
2,0
0,0
0,0
0,0
25,0
0,0
100,0
02 02
საზოგადოებრივი წესრიგის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა შსგ
5,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
5,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
5,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
02 03
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (სამხედრო)
91,7
103,8
0,0
103,8
90,4
0,0
90,4
101,2
104,3
105,3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
8,0
8,0
0,0
8,0
5,0
0,0
5,0
8,0
8,0
16,0
ხარჯები
91,7
103,8
0,0
103,8
90,4
0,0
90,4
101,2
104,3
105,3
შრომის ანაზღაურება
66,5
72,5
0,0
72,5
56,5
0,0
56,5
62,2
62,2
62,2
საქონელი და მომსახურება
25,2
29,0
0,0
29,0
33,9
0,0
33,9
39,0
42,1
43,1
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
2,3
0,0
2,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
3 839,6
3 019,1
1 741,1
1 278,0
3 774,8
1 818,8
1 956,0
2 043,5
2 138,4
2 228,3
ხარჯები
1 284,3
788,5
4,5
784,0
992,6
82,3
910,3
963,5
903,4
843,4
საქონელი და მომსახურება
1 199,7
606,9
4,5
602,4
712,6
82,3
630,3
758,5
748,4
838,4
სუბსიდიები
84,6
181,6
0,0
181,6
280,0
0,0
280,0
205,0
155,0
5,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 555,3
2 230,6
1 736,6
494,0
2 782,2
1 736,5
1 045,7
1 080,0
1 235,0
1 384,9
ძირითადი აქტივები
2 555,3
2 230,6
1 736,6
494,0
2 782,0
1 736,5
1 045,5
1 080,0
1 235,0
1 384,9
არაწარმოებული აქტივები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
1 594,4
692,2
376,1
316,1
479,0
210,9
268,1
250,0
355,0
510,0
ხარჯები
0,0
52,8
0,0
52,8
30,0
0,0
30,0
20,0
25,0
30,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
52,8
0,0
52,8
30,0
0,0
30,0
15,0
20,0
25,0
სუბსიდიები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5,0
5,0
5,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 594,4
639,4
376,1
263,3
449,0
210,9
238,1
230,0
330,0
480,0
ძირითადი აქტივები
1 594,4
639,4
376,1
263,3
449,0
210,9
238,1
230,0
330,0
480,0
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1 507,6
1 405,5
755,7
649,8
1 766,1
735,4
1 030,7
1 018,5
1 263,5
1 408,5
ხარჯები
566,9
598,0
0,0
598,0
761,9
68,5
693,4
593,5
723,5
808,5
საქონელი და მომსახურება
482,3
484,5
0,0
484,5
631,9
68,5
563,4
593,5
723,5
808,5
სუბსიდიები
84,6
113,5
0,0
113,5
130,0
0,0
130,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
940,7
807,5
755,7
51,8
1 004,2
666,9
337,3
425,0
540,0
600,0
ძირითადი აქტივები
940,7
807,5
755,7
51,8
1 004,0
666,9
337,1
425,0
540,0
600,0
არაწარმოებული აქტივები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0
03 02 01
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
272,2
214,2
76,7
137,5
476,8
23,5
453,3
300,0
350,0
400,0
ხარჯები
87,3
124,0
0,0
124,0
153,5
23,5
130,0
100,0
100,0
100,0
საქონელი და მომსახურება
2,7
10,5
0,0
10,5
23,5
23,5
0,0
100,0
100,0
100,0
სუბსიდიები
84,6
113,5
0,0
113,5
130,0
0,0
130,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
184,9
90,2
76,7
13,5
323,3
0,0
323,3
200,0
250,0
300,0
ძირითადი აქტივები
184,9
90,2
76,7
13,5
323,1
0,0
323,1
200,0
250,0
300,0
არაწარმოებული აქტივები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0
03 02 02
საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხების გაწმენდა
0,0
2,8
0,0
2,8
557,5
553,8
3,7
2,0
5,5
10,5
ხარჯები
0,0
2,8
0,0
2,8
48,7
45,0
3,7
2,0
5,5
10,5
საქონელი და მომსახურება
0,0
2,8
0,0
2,8
48,7
45,0
3,7
2,0
5,5
10,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
508,8
508,8
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
0,0
0,0
508,8
508,8
0,0
0,0
0,0
0,0
03 02 03
გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
143,1
162,8
15,5
147,3
169,0
0,0
169,0
323,5
410,0
440,0
ხარჯები
100,5
109,0
0,0
109,0
155,0
0,0
155,0
133,5
160,0
190,0
საქონელი და მომსახურება
100,5
109,0
0,0
109,0
155,0
0,0
155,0
133,5
160,0
190,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
42,6
53,8
15,5
38,3
14,0
0,0
14,0
190,0
250,0
250,0
ძირითადი აქტივები
42,6
53,8
15,5
38,3
14,0
0,0
14,0
190,0
250,0
250,0
03 02 04
დასუფთავების ღონისძიებები
396,9
362,2
0,0
362,2
404,7
0,0
404,7
393,0
498,0
558,0
ხარჯები
362,6
362,2
0,0
362,2
404,7
0,0
404,7
358,0
458,0
508,0
საქონელი და მომსახურება
362,6
362,2
0,0
362,2
404,7
0,0
404,7
358,0
458,0
508,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
34,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
35,0
40,0
50,0
ძირითადი აქტივები
34,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
35,0
40,0
50,0
03 02 05
დასახლებული ტერიტორიების სანიტარული დაცვის უზრუნველყოფა
695,4
663,5
663,5
0,0
158,1
158,1
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
16,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
16,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
678,9
663,5
663,5
0,0
158,1
158,1
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
678,9
663,5
663,5
0,0
158,1
158,1
0,0
0,0
0,0
0,0
03 03
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
33,6
229,4
0,0
229,4
645,2
13,8
631,4
775,0
519,9
309,8
ხარჯები
13,4
108,4
0,0
108,4
200,7
13,8
186,9
350,0
154,9
4,9
საქონელი და მომსახურება
13,4
40,3
0,0
40,3
50,7
13,8
36,9
150,0
4,9
4,9
სუბსიდიები
0,0
68,1
0,0
68,1
150,0
0,0
150,0
200,0
150,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20,2
121,0
0,0
121,0
444,5
0,0
444,5
425,0
365,0
304,9
ძირითადი აქტივები
20,2
121,0
0,0
121,0
444,5
0,0
444,5
425,0
365,0
304,9
03 03 01
საბავშო ბაღების სპორტული მოედნების და ადმინისტრაციული შენობების, საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია
27,1
122,5
0,0
122,5
430,3
10,8
419,5
400,0
350,0
264,9
ხარჯები
11,7
1,5
0,0
1,5
10,8
10,8
0,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
11,7
1,5
0,0
1,5
10,8
10,8
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15,4
121,0
0,0
121,0
419,5
0,0
419,5
400,0
350,0
264,9
ძირითადი აქტივები
15,4
121,0
0,0
121,0
419,5
0,0
419,5
400,0
350,0
264,9
03 03 02
ურბანული ტერიტორიის მოწყობა,5,8
102,0
0,0
102,0
210,0
3,0
207,0
225,0
165,0
40,0
ხარჯები
1,0
102,0
0,0
102,0
185,0
3,0
182,0
200,0
150,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
1,0
33,9
0,0
33,9
35,0
3,0
32,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
0,0
68,1
0,0
68,1
150,0
0,0
150,0
200,0
150,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,8
0,0
0,0
0,0
25,0
0,0
25,0
25,0
15,0
40,0
ძირითადი აქტივები
4,8
0,0
0,0
0,0
25,0
0,0
25,0
25,0
15,0
40,0
03 03 03
მიწის აზომვითი და საპროექტო სამუშაოები
0,7
4,9
0,0
4,9
4,9
0,0
4,9
150,0
4,9
4,9
ხარჯები
0,7
4,9
0,0
4,9
4,9
0,0
4,9
150,0
4,9
4,9
საქონელი და მომსახურება
0,7
4,9
0,0
4,9
4,9
0,0
4,9
150,0
4,9
4,9
03 04
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
704,0
687,5
604,8
82,7
884,5
858,7
25,8
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
704,0
24,8
0,0
24,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
704,0
24,8
0,0
24,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
662,7
604,8
57,9
884,5
858,7
25,8
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
0,0
662,7
604,8
57,9
884,5
858,7
25,8
0,0
0,0
0,0
04 00
განათლება
362,4
531,2
0,0
531,2
732,0
0,0
732,0
760,0
880,0
790,0
ხარჯები
362,4
531,2
0,0
531,2
732,0
0,0
732,0
760,0
780,0
790,0
საქონელი და მომსახურება
51,4
57,0
0,0
57,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
311,0
474,2
0,0
474,2
732,0
0,0
732,0
760,0
780,0
790,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
0,0
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
0,0
04 01
თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდის ცენტრის ხელშეწყობა
322,4
474,2
0,0
474,2
732,0
0,0
732,0
760,0
880,0
790,0
ხარჯები
322,4
474,2
0,0
474,2
732,0
0,0
732,0
760,0
780,0
790,0
საქონელი და მომსახურება
11,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
311,0
474,2
0,0
474,2
732,0
0,0
732,0
760,0
780,0
790,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
0,0
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
0,0
04 02
მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხარჯი
40,0
57,0
0,0
57,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
40,0
57,0
0,0
57,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
40,0
57,0
0,0
57,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 00
კულტურა და სპორტი
446,5
636,8
0,0
636,8
777,9
0,0
777,9
725,0
745,0
825,0
ხარჯები
446,5
636,8
0,0
636,8
777,9
0,0
777,9
725,0
745,0
775,0
საქონელი და მომსახურება
0,5
94,4
0,0
94,4
74,9
0,0
74,9
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
446,0
542,4
0,0
542,4
703,0
0,0
703,0
725,0
745,0
775,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
50,0
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
50,0
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
111,6
147,4
0,0
147,4
148,0
0,0
148,0
190,0
195,0
190,0
ხარჯები
111,6
147,4
0,0
147,4
148,0
0,0
148,0
190,0
195,0
190,0
სუბსიდიები
111,6
147,4
0,0
147,4
148,0
0,0
148,0
190,0
195,0
190,0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
334,9
489,4
0,0
489,4
629,9
0,0
629,9
535,0
550,0
635,0
ხარჯები
334,9
489,4
0,0
489,4
629,9
0,0
629,9
535,0
550,0
585,0
საქონელი და მომსახურება
0,5
94,4
0,0
94,4
74,9
0,0
74,9
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
334,4
395,0
0,0
395,0
555,0
0,0
555,0
535,0
550,0
585,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
50,0
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
50,0
05 02 01
ააიპ „თეთრიწყაროს მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი“
40,3
48,7
0,0
48,7
56,5
0,0
56,5
60,0
60,0
65,0
ხარჯები
40,3
48,7
0,0
48,7
56,5
0,0
56,5
60,0
60,0
65,0
სუბსიდიები
40,3
48,7
0,0
48,7
56,5
0,0
56,5
60,0
60,0
65,0
05 02 02
ააიპ "სახელოვნებო სკოლა"
136,5
247,1
0,0
247,1
101,7
0,0
101,7
125,0
130,0
150,0
ხარჯები
136,5
247,1
0,0
247,1
101,7
0,0
101,7
125,0
130,0
150,0
საქონელი და მომსახურება
0,5
94,4
0,0
94,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
136,0
152,7
0,0
152,7
101,7
0,0
101,7
125,0
130,0
150,0
05 02 03
ააიპ "თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის კულტურისა და საბიბლიოთეკო დაწესებულებების გაერთიანება- კულტურის ცენტრი." და კულტურული ღონისძიებები
64,0
76,0
0,0
76,0
325,2
0,0
325,2
170,0
180,0
235,0
ხარჯები
64,0
76,0
0,0
76,0
325,2
0,0
325,2
170,0
180,0
185,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
74,9
0,0
74,9
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
64,0
76,0
0,0
76,0
250,3
0,0
250,3
170,0
180,0
185,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
50,0
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
50,0
05 02 04
სამუსიკო სკოლები
94,1
117,6
0,0
117,6
146,5
0,0
146,5
180,0
180,0
185,0
ხარჯები
94,1
117,6
0,0
117,6
146,5
0,0
146,5
180,0
180,0
185,0
სუბსიდიები
94,1
117,6
0,0
117,6
146,5
0,0
146,5
180,0
180,0
185,0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
536,0
567,2
0,0
567,2
670,1
0,0
670,1
411,0
451,0
506,0
ხარჯები
536,0
567,2
0,0
567,2
670,1
0,0
670,1
411,0
451,0
506,0
სუბსიდიები
143,9
163,2
0,0
163,2
172,2
0,0
172,2
131,0
141,0
151,0
სოციალური უზრუნველყოფა
392,1
404,0
0,0
404,0
480,0
0,0
480,0
280,0
310,0
355,0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
17,9
0,0
17,9
0,0
0,0
0,0
06 01
ააიპ „თეთრიწყაროს საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი“
70,5
72,8
0,0
72,8
80,2
0,0
80,2
71,0
71,0
71,0
ხარჯები
70,5
72,8
0,0
72,8
80,2
0,0
80,2
71,0
71,0
71,0
სუბსიდიები
70,5
72,8
0,0
72,8
80,2
0,0
80,2
71,0
71,0
71,0
06 02
სოციალური პროგრამები
465,5
494,4
0,0
494,4
589,9
0,0
589,9
340,0
380,0
435,0
ხარჯები
465,5
494,4
0,0
494,4
589,9
0,0
589,9
340,0
380,0
435,0
სუბსიდიები
73,4
90,4
0,0
90,4
92,0
0,0
92,0
60,0
70,0
80,0
სოციალური უზრუნველყოფა
392,1
404,0
0,0
404,0
480,0
0,0
480,0
280,0
310,0
355,0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
17,9
0,0
17,9
0,0
0,0
0,0
06 02 01
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება. მშობიარეთა დახმარება
285,0
226,2
0,0
226,2
270,3
0,0
270,3
90,0
120,0
150,0
ხარჯები
285,0
226,2
0,0
226,2
270,3
0,0
270,3
90,0
120,0
150,0
სოციალური უზრუნველყოფა
285,0
226,2
0,0
226,2
270,0
0,0
270,0
90,0
120,0
150,0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,3
0,0
0,3
0,0
0,0
0,0
06 02 02
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
73,4
90,4
0,0
90,4
92,0
0,0
92,0
60,0
70,0
80,0
ხარჯები
73,4
90,4
0,0
90,4
92,0
0,0
92,0
60,0
70,0
80,0
სუბსიდიები
73,4
90,4
0,0
90,4
92,0
0,0
92,0
60,0
70,0
80,0
06 02 03
მარჩენალდაკარგულ პირთა, ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
66,1
69,5
0,0
69,5
107,6
0,0
107,6
70,0
70,0
70,0
ხარჯები
66,1
69,5
0,0
69,5
107,6
0,0
107,6
70,0
70,0
70,0
სოციალური უზრუნველყოფა
66,1
69,5
0,0
69,5
90,0
0,0
90,0
70,0
70,0
70,0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
17,6
0,0
17,6
0,0
0,0
0,0
06 02 04
დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება
15,7
19,8
0,0
19,8
30,0
0,0
30,0
40,0
40,0
40,0
ხარჯები
15,7
19,8
0,0
19,8
30,0
0,0
30,0
40,0
40,0
40,0
სოციალური უზრუნველყოფა
15,7
19,8
0,0
19,8
30,0
0,0
30,0
40,0
40,0
40,0
06 02 05
გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიის, უბედური და სხვა ფორსმაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება
0,0
65,2
0,0
65,2
60,0
0,0
60,0
50,0
50,0
50,0
ხარჯები
0,0
65,2
0,0
65,2
60,0
0,0
60,0
50,0
50,0
50,0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
65,2
0,0
65,2
60,0
0,0
60,0
50,0
50,0
50,0
06 02 06
მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებულ პირების დახმარება
13,5
12,0
0,0
12,0
15,0
0,0
15,0
15,0
15,0
30,0
ხარჯები
13,5
12,0
0,0
12,0
15,0
0,0
15,0
15,0
15,0
30,0
სოციალური უზრუნველყოფა
13,5
12,0
0,0
12,0
15,0
0,0
15,0
15,0
15,0
30,0
06 02 07
სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარება
11,8
11,3
0,0
11,3
15,0
0,0
15,0
15,0
15,0
15,0
ხარჯები
11,8
11,3
0,0
11,3
15,0
0,0
15,0
15,0
15,0
15,0
სოციალური უზრუნველყოფა
11,8
11,3
0,0
11,3
15,0
0,0
15,0
15,0
15,0
15,0
მუხლი 2🔗
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგოჩა თედორაძე
დანართი 1.
2015 წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
N
ტერიტორიული ორგანო
სოფელი
გამოყოფილი თანხა
საპროექტო თანხა
3%
სამუშაო თანხა
პროექტის დასახელება
შენიშვნა
1
ახალსოფელი
ახალსოფელი
6192
185
6007
სასმელი წყლის სათავე
ნაგებობების რეაბილიტაცია და ქსელის მოწყობა
2
გოხნარი
4441
133
4308
სასმელი წყლის სათავე ნაგებობების და სისტემის მოწყობა
3
ზირბითი
4774
143
4631
სასმელი წყლის სათავე ნაგებობების და შიდა ქსელის მოწყობა.
4
საფუძვრები
4441
133
4308
სასმელი წყლის სათავე ნაგებობების რეაბილიტაცია და ქსელის მოწყობა
5
ასურეთი
ასურეთი
26893
806
26087
ყაზბეგისა და გაგარინის ქუჩებზე სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაცია
6
ენაგეთი
12825
384
12441
სკოლისკენ მიმავალი გზის რეაბილიტაცია (ბეტონის საფარის დაგება)
7
შავსაყდარი
8598
257
8341
სარიტუალო დარბაზის მშენებლობის გაგრძელება
8
ბორბალო
ბორბალო
8205
246
7959
სარიტუალო დარბაზის მშენებლობის გაგრძელება
9
ღოუბანი
15637
0
5000
სარიტუალო დარბაზისთვის ინვენტარის შეძენა (მაგიდა სკამები)
10
0
5637
სარიტუალო დარბაზისთვის ინვენტარის შეძენა (ჭურჭელი)
11
0
5000
დუგები
12
ერტისი
8694
260
8434
სარიტუალო დარბაზის მშენებლობის გაგრძელება
13
ვაშლოვანი
18497
554
17943
სარიტუალო დარბაზის მშენებლობის გაგრძელება
14
გოლთეთი
გოლთეთი
14803
444
14359
სარიტუალო დარბაზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულება და მის მიმდებარედ დამხმარე შენობის აშენება
15
დაღეთი
დაღეთი
5763
172
5591
სასმელი წყლის სათავე ნაგებობისა და ქსელის მოწყობა
16
სამშვილდე
13457
403
13054
სასმელი წყლის წყალშემკრებების და ქსელის მოწყობა და დეართება არსებულზე
17
დურნუკი
დიდი დურნუკი
4870
146
4724
სასოფლო სამეურნეო სავარგულების შემოღობვა
18
პატარა დურნუკი
4334
130
4204
სასოფლო სამეურნეო სავარგულების შემოღობვა
19
თონეთი
დიდი თონეთი
15828
474
15354
სასმელი წყლის ქსელის მოწყობა
31026
930
30096
რკინა-ბეტონის სანიაღვრე არხების მოწყობა
2014 წლის დარჩენილი ეკონომია
20
პატარა თონეთი
4882
146
4736
სოფლის მისასვლელი გზის რაებილიტაცია
21
მოხისი
4083
122
3961
სოფლის მისასვლელი გზის რაებილიტაცია
22
ცხრაკუდაანი
4012
120
3892
სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაცია
23
ირაგა
პატარა ირაგა
6288
188
6100
სარიტუალო დარბაზის რეაბილიტაცია
დიდი ირაგა
7466
120
3880
სარიტუალო დარბაზის შემოღობვა,24
104
3362
სარიტუალო დარბაზის სამზარეულოსა და საპირფარეშოს მოწყობა
25
ჯიგრაშენი
5728
171
5557
სასმელი წყლის რეაზერვუარისა და ტუმბოს მოწყობა
26
ივანოვკა
5692
170
5522
სასმელი წყლის საქაჩი ტუმბოს მოწყობა
27
ალექსეევკა
7443
223
7220
სარიტუალო დარბაზის მშენებლობის გაგრძელება
28
მენკალისი
4834
145
4689
სასმელი წყლის რეაზერვუარებისა, წყალგამანაწილებელების და სისტემის მოწყობა
29
ნავთიანი
4191
125
4066
მისასვლელი და შიდა გზების რეაბილიტაცია
30
კოდა
კოდა
30230
306
9924
სარიტუალო დარბაზის შიდა სარეაბილიტაციო სამუშაოები
31
0
12000
სარიტუალო დარბაზისთვის ინვენტარის შეძენა (მაგიდა სკამები)
32
0
8000
სარიტუალო დარბაზისთვის ინვენტარის შეძენა (ჭურჭელი)
33
მუხათი
11879
356
11523
წყაროს მიმდებარე ტერიტორიაზე სკვერის მოწყობა
34
ფაბრიკის დასახლება
8000
240
7760
მინი სტადიონი სარეაბილიტაციო სამუშაოები
35
ი.გ.პ. დასახლება
27584
0
12000
სარიტუალო დარბაზისთვის ინვენტარის შეძენა (მაგიდა სკამები)
36
0
8000
სარიტუალო დარბაზისთვის ინვენტარის შეძენა (ჭურჭელი)
38
227
7357
სარიტუალო დარბაზის სამზარეულოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები
39
კლდეისი
კლდეისი
4774
143
4631
გარე განათების ქსელის მოწყობა
40
მარაბდა
ძველი მარაბდა
7812
234
7578
სარიტუალო დარბაზის სარებილიტაციო სამუშაოები
41
ახალი მარაბდა
7836
235
7601
42
ქოთიში
5656
169
5487
43
ორბეთი
ორბეთი
8598
257
8341
სასმელი წყლის სიტემის მოწყობა რეაბილიტაცია
44
ახალი ზირბითი
5180
155
5025
სასმელი წყლის სიტემის მოწყობა რეაბილიტაცია
45
პანტიანი
4596
0
4596
სარიტუალო ინვენტარის შეძენა(ჭურჭელი)
46
ამლივი
4179
125
4054
სასმელი წყლის სათავე ნაგებობისა და ქსელის რეაბილიტაცია
47
ღოლოვანი
4238
127
4111
სოფლის მისასვლელი გზის რაებილიტაცია
48
დრე
4631
138
4493
სოფლის შიდა გზების რეაბილიტაცია
49
დიდგორი
5620
0
5620
საკანალიზაციო ქსელისთვის გოფრირებული მილების შეძენა (დ=100მმ)
50
შამთა
4334
130
4204
სოფლის მისასვლელი და შიდა გზების რეაბილიტაცია
51
ვანათი
4048
121
3927
სოფლის მისასვლელი გზის რაებილიტაცია
52
ღვევი
4357
130
4227
არსებული სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაციის და არსებული ავზის მიწისქვეშ მოწყობა
53
წყრულეთი
4083
122
3961
სასმელი წყლის სათავე ნაგებობისა და ქსელის რეაბილიტაცია
54
წვერი
4036
121
3915
სოფლის მისასვლელი გზის რაებილიტაცია
55
შეხვეტილა
შეხვეტილა
4477
134
4343
სოფლის მისასვლელი გზის რაებილიტაცია
56
არხოტი
4274
128
4146
სოფელში მისასვლელი ხიდის აღდგენა
57
კოდისწყარო
4119
123
3996
სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
58
ნაპილნარი
5203
156
5047
სოფლის მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია
59
ჯვრისხევი
4286
128
4158
სოფლის მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია
60
ქვემო ჭინჭრიანი
4322
129
4193
სოფელში მისასვლელი ხიდის აღდგენა
61
ზემო ჭინჭრიანი
4024
120
3904
სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
62
პატარა ნამტვრიანი/დიდი ნამტვრიანი
8715
261
8454
სასმელი წყლის სიტემის მოწყობა
8715-ლარიდან სოფლის კრების ოქმის საფუძველზე დამატებულია დიდი ნამტვრიანის თანხა 4119 ლარი
63
უგუდეთი
4012
120
3892
მზის ენერგიაზე მომუშავე ბატარიების შეძენა
64
ჩხიკვთა
ჩხიკვთა
7776
233
7543
გარე განათების ქსელის მოწყობა
65
მაწევანი
5013
150
4863
სარიტუალო დარბაზის სამზარეულოს მოწყობა
66
აბელიანი
8622
0
4000
სარიტუალო ინვენტარის შეძენა
(ჭურჭელი)
67
0
4622
სარიტუალო ინვენტარის შეძენა
(მაგიდა, სკამები)
68
ტბისი
4906
147
4759
სარწყავი წყლი სშიდა ქსელის სისტემის მოწყობა და დაერთება არსებულთან
69
ხოპისი
4179
125
4054
სასმელი წყლის სათავე ნაგებობისა გადახურვის და ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია
ქსოვრეთი
4286
0
1500
სასოფლო სამეურნეო სავარგულების შემოღობვისთვის მასალები შეძენა (ლითონის მავთულბადე, გლინულა),70
0
2786
სასოფლო სამეურნეო სავარგულების შემოღობვისთვის მასალები შეძენა (საყრდენი ბოძბი)
71
გუდარეხი
4143
124
4019
სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა
72
ვაკე
4119
123
3996
სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია და გზაზე წყლის გადასასვლელი არხების მოწყობა
73
ჭივჭავი
ჭივჭავი
13278
398
12880
სარწყავი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
74
დუმანისი
6085
182
5903
სარიტუალო დარბაზის მშენებლობა გაგრძელება
75
სამღერეთი
13576
407
13169
სარიტუალო დარბაზისათვის სამზარეულოს მშენებლობის დასრულება
76
შიხილო
5239
157
5082
სასმელი წყლის რეზერუარისა და შიდა ქსელის მოწყობა
77
იფნარა
4322
129
4193
სასმელი წყლის რეაზერვუარისა სიტემის მოწყობა
78
ლიპა
4107
123
3984
სოფელში მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია
79
ქვედა ახალშენი
4107
0
4107
სასმელი წყლის მილების შეძენა
80
წინწყარო
წინწყარო
37736
802
25934
სარიტუალო დარბაზის შიდა სარეაბილიტაციო სამუშაოები
81
5000
სარიტუალო ინვენტარის შეძენა
(ჭურჭელი)
82
5000
სარიტუალო ინვენტარის შეძენა
(მაგიდა სკამები)
83
1000
სასმელი წყლის მილების შეძენა
დ=50მმ
84
ქოსალარი
26000
780
25220
სოფლის მისასვლელი გზის რაებილიტაცია
85
ხაიში
ხაიში
15101
453
14648
გარე განათების ქსელის მოწყობა
86
ჯორჯიაშვილი
ჯორჯიაშვილი
24630
738
23892
სარიტუალო დარბაზის მშენებლობა დასრულება
87
ბოგვი
8396
251
8145
სარიტუალო დარბაზის მშენებლობა გაგრძელება
88
საღრაშენი
7597
227
7370
სარიტუალო დარბაზის მშენებლობა გაგრძელება
ფარცხისი
8753
0
1600
მინი სტადიონის და სასაფლაოს შემოღობვისთვის საჭირო მასალების შეძენა ( ლითონის მვათულბადე, გლინულა)
89
0
1900
მინი სტადიონის და სასაფლაოს შემოღობვისთვის საჭირო მასალების შეძენა ( საყრდენო ბოძები)
90
157
5096
სარიტუალო დარბაზისა და დამხმარე შენობანაგებობის დასრულება
91
აბრამეთი
4191
125
4066
სანიაღვრეებისა და ცენტრალური და შიდა გზების მოწყობა
92
არდისუბანი
7562
226
7336
სარიტუალო დარბაზის მშენებლობა გაგრძელება
93
დ. მანგლისი
დ. მანგლისი
37378
1121
36257
სასაფლაოების შემოღობვა
94
ალგეთი
5728
171
5557
გარე განათების ქსელის მოწყობა
745830
19418
726412