ორგ. კოდი დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის პრო გნოზი 2017 წლის პროგ- ნოზი 2018 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდე- ბიდან გამოყო- ფილი ტრანს- ფერები საკუ- თარი შემო- სავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდე- ბიდან გამოყო- ფილი ტრანს-ფერები საკუ- თარი შემო- სავლები
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
„თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის #95 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №129
2015 წლის 25 სექტემბერი
ქ. თეთრიწყარო
„თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №95 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
,,ნორმატიული აქტების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის საფუძველზე, „თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №95 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 30/12/2014, სარეგ. კოდი: 190020020.35.157.016199) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
მუხლი 1
1.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №95 დადგენილების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
2018 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
სულ
სულ
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
8,574.9
8,302.3
2,253.6
6,048.7
9,315.5
3,440.5
5,875.0
6,364.0
6,614.0
6,850.0
გადასახადები
1,597.7
1,304.5
0.0
1,304.5
900.0
0.0
900.0
951.0
1,024.0
1,045.0
გრანტები
6,536.8
6,478.6
2,253.6
4,225.0
7,665.5
3,440.5
4,225.0
5,217.0
5,376.0
5,502.0
სხვა შემოსავლები
440.4
519.3
0.0
519.3
750.0
0.0
750.0
196.0
214.0
303.0
ხარჯები
4,933.5
5,257.2
4.5
5,252.7
6,139.8
71.5
6,068.4
5,251.1
5,271.1
5,307.2
შრომის ანაზღაურება
1,725.3
1,897.1
0.0
1,897.1
1,682.3
0.0
1,682.3
1,602.2
1,602.3
1,602.3
საქონელი და მომსახურება
1,813.2
1,503.7
4.5
1,499.2
1,694.6
71.5
1,623.2
1,526.1
1,516.0
1,607.1
სუბსიდიები
985.5
1,361.4
0.0
1,361.4
1,858.2
0.0
1,858.2
1,821.0
1,821.0
1,721.0
გრანტები
0.0
0.0
0.0
0.0
388.0
0.0
388.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
392.1
480.0
0.0
480.0
491.4
0.0
491.4
280.0
310.0
355.0
სხვა ხარჯები
17.4
15.0
0.0
15.0
25.3
0.0
25.3
21.8
21.8
21.8
საოპერაციო სალდო
3,641.4
3,045.1
2,249.1
796.0
3,175.7
3,369.0
-193.4
1,112.9
1,342.9
1,542.8
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
2,580.3
2,228.1
1,736.6
491.5
5,618.5
4,219.6
1,399.0
1,112.9
1,342.9
1,542.8
ზრდა
2,605.9
2,262.2
1,736.6
525.6
5,800.5
4,219.6
1,581.0
1,112.9
1,342.9
1,542.8
კლება
25.6
34.1
0.0
34.1
182.0
0.0
182.0
0.0
0.0
0.0
მთლიანი სალდო
1,061.1
817.0
512.5
304.5
-2,442.9
-850.6
-1,592.3
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ცვლილება
1,061.1
817.0
512.5
304.5
-2,442.9
-850.6
-1,592.3
0.0
0.0
0.0
ზრდა
1,061.1
817.0
512.5
304.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
2,442.9
850.6
1,592.3
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ცვლილება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
".
2.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №95 დადგენილების მეორე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
2018 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
სულ
სულ
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუ-
თარი შემო-
სავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
8,600.5
8,336.5
2,253.6
6,082.9
9,497.5
3,440.5
6,057.0
6,364.0
6,614.0
6,850.0
შემოსავლები
8,574.9
8,302.3
2,253.6
6,048.7
9,315.5
3,440.5
5,875.0
6,364.0
6,614.0
6,850.0
არაფინანსური აქტივების კლება
25.6
34.1
0.0
34.1
182.0
0.0
182.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
გადასახდელები
7,539.4
7,519.4
1,741.1
5,778.3
11,940.4
4,291.1
7,649.3
6,364.0
6,614.0
6,850.0
ხარჯები
4,933.5
5,257.2
4.5
5,252.7
6,139.8
71.5
6,068.4
5,251.1
5,271.1
5,307.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,605.9
2,262.2
1,736.6
525.6
5,800.5
4,219.6
1,581.0
1,112.9
1,342.9
1,542.8
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ნაშთის ცვლილება
1,061.1
817.0
512.5
304.5
-2,442.9
-850.6
-1,592.3
0.0
0.0
0.0
".
3.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №95 დადგენილების მესამე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 3. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 9315,5 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
2018 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
სულ
სულ
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
8,574.9
8,302.3
2,253.6
6,048.7
9,315.5
3,440.5
5,875.0
6,364.0
6,614.0
6,850.0
გადასახადები
1,597.7
1,304.5
0.0
1,304.5
900.0
0.0
900.0
951.0
1,024.0
1,045.0
გრანტები
6,536.8
6,478.6
2,253.6
4,225.0
7,665.5
3,440.5
4,225.0
5,217.0
5,376.0
5,502.0
სხვა შემოსავლები
440.4
519.3
0.0
519.3
750.0
0.0
750.0
196.0
214.0
303.0
".
4.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №95 დადგენილების მეხუთე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 7665,5 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
2018 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
სულ
სულ
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუ-
თარი შემო-
სავლები
გრანტები
6,536.8
6,478.6
2,253.6
4,225.0
7,665.5
3,440.5
4,225.0
5,217.0
5,376.0
5,502.0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
6,536.8
6,478.6
2,253.6
4,225.0
7,665.5
3,440.5
4,225.0
5,217.0
5,376.0
5,502.0
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
3,322.8
4,225.0
0.0
4,225.0
4,225.0
0.0
4,225.0
5,217.0
5,376.0
5,502.0
გათანაბრებითი ტრანსფერი
3,112.8
4,008.0
0.0
4,008.0
4,008.0
0.0
4,008.0
4,944.0
5,100.0
5,210.0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
210.0
217.0
0.0
217.0
217.0
0.0
217.0
273.0
276.0
292.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
3,214.0
2,253.6
2,253.6
0.0
3,440.5
3,440.5
0.0
0.0
0.0
0.0
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება
1,772.4
1,540.5
1,540.5
0.0
1,461.3
1,461.3
0.0
0.0
0.0
0.0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
650.3
713.1
713.1
0.0
714.8
714.8
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა პროექტები
791.3
0.0
0.0
0.0
1,264.4
1,264.4
0.0
0.0
0.0
0.0
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
791.3
0.0
0.0
0.0
1,264.4
1,264.4
0.0
0.0
0.0
0.0
".
5.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №95 დადგენილების მერვე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 5618,5 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა (ხარჯები) 5800,5 ათასი ლარის ოდენობით:
ორგ.კოდი
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
2018 წლის გეგმა
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
5.3
29.6
224.4
7.9
7.9
7.9
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
45.3
2.0
0.0
25.0
0.0
100.0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
2,555.3
2,230.6
5,576.2
1,080.0
1,235.0
1,384.9
04 00
განათლება
0.0
0.0
0.0
0.0
100.0
0.0
05 00
კულტურა და სპორტი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
50.0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სულ
2,605.9
2,262.2
5,800.5
1,112.9
1,342.9
1,542.8
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება (შემოსავლები) 182.0 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
2018 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება
25.6
34.1
182.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
3.2
0.0
62.0
0.0
0.0
0.0
მატერიალური მარაგები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფასეულობები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაწარმოებული აქტივები
22.4
34.1
120.0
0.0
0.0
0.0
მიწა
22.4
34.1
120.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ბუნებრივი აქტივები
".
6.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №95 დადგენილების მეცხრე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქციონალური კოდი
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
2018 წლის გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
1,851.9
2,304.3
2,733.1
1,936.9
1,933.8
1,933.9
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1,851.9
2,304.3
2,732.1
1,936.9
1,933.8
1,933.9
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1,851.9
2,293.1
2,723.5
1,886.9
1,883.8
1,883.9
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0.0
11.2
8.6
50.0
50.0
50.0
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
0.0
0.0
1.0
0.0
0.0
0.0
70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
0.0
0.0
1.0
0.0
0.0
0.0
702
თავდაცვა
91.7
103.8
82.3
101.2
104.3
105.3
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
411.3
357.0
403.0
386.4
361.5
461.5
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
406.0
357.0
403.0
386.4
361.5
461.5
704
ეკონომიკური საქმიანობა
2,299.1
1,384.6
2,630.3
400.0
359.9
514.9
7045
ტრანსპორტი
1,594.4
692.2
1,646.4
250.0
355.0
510.0
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
1,594.4
692.2
1,646.4
250.0
355.0
510.0
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
704.7
692.4
983.9
150.0
4.9
4.9
705
გარემოს დაცვა
1,092.3
1,028.5
2,600.3
395.0
503.5
568.5
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
396.9
362.2
404.7
393.0
498.0
558.0
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
0.0
2.8
557.9
2.0
5.5
10.5
7053
გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა
695.4
663.5
1,637.7
0.0
0.0
0.0
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
448.2
601.5
1,236.8
1,248.5
1,275.0
1,144.9
7061
ბინათმშენებლობა
5.8
102.0
634.0
625.0
515.0
304.9
7063
წყალმომარაგება
272.2
214.2
377.5
300.0
350.0
400.0
7064
გარე განათება
143.1
162.8
225.3
323.5
410.0
440.0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
27.1
122.5
0.0
0.0
0.0
0.0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
70.5
72.8
80.2
71.0
71.0
71.0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
70.5
72.8
80.2
71.0
71.0
71.0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
446.5
636.8
847.5
725.0
745.0
825.0
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
111.6
147.4
158.9
190.0
195.0
190.0
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
334.9
489.4
688.6
535.0
550.0
635.0
709
განათლება
322.4
474.2
717.0
760.0
880.0
790.0
7091
სკოლამდელი აღზრდა
322.4
474.2
717.0
760.0
880.0
790.0
710
სოციალური დაცვა
505.5
551.4
609.9
340.0
380.0
435.0
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
285.0
226.2
270.3
90.0
120.0
150.0
71012
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
285.0
226.2
270.3
90.0
120.0
150.0
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
73.4
90.4
112.0
60.0
70.0
80.0
7103
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
41.0
108.3
120.0
120.0
120.0
135.0
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
66.1
69.5
107.6
70.0
70.0
70.0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
40.0
57.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სულ
7,539.4
7,514.9
11,940.4
6,364.0
6,614.0
6,850.0
".
7.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №95 დადგენილების მეცამეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 8.6 ათასი ლარის ოდენობით და ხარჯვის განკარგვა მოხდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილების საფუძველზე.“
8.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №95 დადგენილების მეთექვსმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების ღონისძიებები.
ა) საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)
პროგრამით გათვალისწინებულია თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის, მუნიციპალური და სახელმწიფოებრივი შენობა-ნაგებობების ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვის უზრუნველყოფა.
ბ) ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა, პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)
ა.ა) ,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 13 იანვრის №34 განკარგულებით მუნიციპალიტეტისათვის განსაზღვრული 979,8 ათასი ლარიდან 2015 წელს დაფინანსდეს 2014 წელს შესრულებული შემდეგი პროექტები:
სოფელ კოდაში სოფლიდან სასაფლაომდე საავტომობილო გზის მოხრეშვის სამუშაოები - 2,6 ათასი ლარი;
სოფელ ასურეთში შიდა გზების მოასფალტებისა და სანიაღვრეს მოწყობის სამუშაოები 31,4 ათასი ლარი;
2014 წლის 24-25 მაისს სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებული სოფელ ნამტვრიანის მისასვლელი ხიდის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 2,0 ათასი ლარი.
ა.ბ) ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 139,9 ათასი ლარით დაფინანსდება სოფელ კოდაში სკოლასთან მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. 86,2 ათასი ლარით დაფინანსდება ქ. თეთრიწყაროში, ტყის ჩიხის ქუჩის მოასფალტება, გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებისათვის განისაზღვრება 13.0 ათასი ლარი.
ა.გ) „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 20 იანვრის №39 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 3 თებერვლის №121 განკარგულების, 16 ივნისის №1234 განკარგულების და 7 სექტემბრის №1881 განკარგულების თანახმად საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი 1461,3 ათასი ლარიდან 1336,3 ათასი ლარით დაფინანსდება:
სოფელ ასურეთში შიდა ქუჩების რეაბილიტაცია 159,2 ათასი ლარი;
ქალაქ თეთრიწყაროში საქართველოს ქუჩის მოასფალტების სამუშაოები 150,3 ათასი ლარით;
ქალაქ თეთრიწყაროში ჯავახიშვილის ქუჩის მოასფალტების სამუშაოები 212,2 ათასი ლარი
;
ქალაქ თეთრიწყაროში გორგასლის ქუჩის მოასფალტების სამუშაოები 241,0 ათასი ლარი;
ქალაქ თეთრიწყაროში კრწანისის ქუჩის მოასფალტების სამუშაობი 90,5 ათასი ლარი
;
ქალაქ თეთრიწყაროში 26 მაისის ქუჩის მოასფალტების სამუშაობი 253,2 ათასი ლარი;
სოფელ დიდი თონეთში ცენტრალური გზის დარჩენილი ნაწილის მოასფალტების სამუშაოები 229,9 ათასი ლარი.
ა.დ) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება. ზამთრის პერიოდში განხორციელდება გზების ტენიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება. აღნიშნულ ღონისძიების დაფინანსებისათვის გათვალისწინებულია 30,0 ათასი ლარი.
ბ) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, სანიაღვრე არხების გაწმენდითი სამუშაოები, გარე განათების ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება.
ბ.ა) წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)
ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება:
ააიპ „თეთრიწყარო-წყალი“, რომელიც ემსახურება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალსადენების ქსელის რეაბილიტაციას და მათ მოვლა-შენახვას, აღნიშნული ააიპ-ს სუბსიდირებისათვის გათვალისწინებულია 164,3 ათასი ლარი.
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსდება: სოფელ ფარცხისსა და არდისუბანში ჭაბურღილების მოწყობა 41,7 ათასი ლარით. სოფელ ალგეთში სასმელი წყლის მოწყობა –
18,1 ათასი ლარით, ხოლო სოფელ ჯორჯიაშვილში, სოფელ ტბისში, სოფელ ფარცხისში და სოფელ მუხათში სასმელი წყლის ჭაბურღილის მოწყობისათვის საჭირო ჰიდროგეოლოგიური დასკვნის მომზადება –
6,5 ათასი ლარით. 1,5 ათასი ლარით დაფინანსდება სოფელ მარაბდაში სასმელი წყლის ჭაბურღილის მოსაწყობად საჭირო საპროგნოზო ჰიდროგეოლოგიური დასკვნის მომზადება. სასმელი წყლის ჭაბურღილების მოსაწყობად საჭირო ჰიდროგეოლოგიური დასკვნის მოსამზადებლად განისაზღვრა 1.3 ათასი ლარი.
სოფელ სამღერეთში სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობის სამუშაოებისთვის განისაზღვრა 36,4 ათასი ლარი, სოფელ გოლთეთში სასმელი წყლის არსებული რკინის რეზერვუარების სადემონტაჟო-სამონტაჟო სამუშაოების, წყლის გამანაწილებელების და გამანაწილებლბისთვის ოთახის სამშენებლო სამუშაოებისთვის –
14,5 ათასი ლარი, სოფელ დუმანისში სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის –
8,1 ათასი ლარი, სოფელ ერტისში სასმელი წყლის ჭაბურღილის მოწყობის სამუშაოებისთვის –
59.4 ათასი ლარი.
,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 13 იანვრის №34 განკარგულებით თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილ 979,8 ათასი ლარიდან 2015 წელს დაფინანსდეს 2014 წელს შესრულებული შემდეგი პროექტების თანხები: სოფელ ალგეთში სასმელი წყლის სისტემის და სათავე ნაგებობის მოწყობის, სოფელ ჩხიკვთაში სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობის, სოფელ წინწყაროში სასმელი წყლის სისტემისა და შიდა ქსელის მოწყობის, სოფელ ბოგვში სასმელი წყლის რეზერვუარის მოწყობის, საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვისთვის განისაზღვრა 5,1 ათასი ლარი, სოფელ მუხათში (ფაბრიკის დასახლების) საკანალიზაციო სისტემის საპროექტო სამუშაოებისათვის 0,7 ათასი ლარი.
„საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 20 იანვრის №39 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 3 თებერვლის №121 განკარგულების და 16 ივნისის №1234 განკარგულების თანახმად, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი 1165,3 ათასი ლარიდან 17,7 ათასი ლარით დაფინანსდება შემდეგი საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურება: სოფელ ჭივჭავში სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის, ტუმბოს და სასმელი წყლის ცენტრალური მაგისტრალის მოწყობა, სოფელ მუხათში ფაბრიკის დასახლებაში სასმელი წყლის ჭაბურღილის და ქსელის მოწყობა, სოფელ წინწყაროში სასმელი წყლის შიდა ქსელის რეაბილიტაცია, სოფელ დიდი ირაგის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, სოფელ პანტიანში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, სოფელ ჯორჯიაშვილში სასმელი წყლის ჭაბურღილის მოწყობა, სოფელ ტბისში სასმელი წყლის ჭაბურღილის მოწყობა.
ბ.ბ) საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხების გაწმენდა (პროგრამული კოდი 03 02 02)
ბიუჯეტის ფარგლებში დაგეგმილია თეთრიწყაროს ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხების გაწმენდითი სამუშაოები. აღნიშნული სამუშაოს დაფინანსებისათვის გათვალისწინებულია 3,7 ათასი ლარი.
,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 13 იანვრის №34 განკარგულებით თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი 979,8 ათასი ლარიდან 2015 წელს 508,8 ათასი ლარით დაფინანსდეს სოფელ მუხათში (ფაბრიკის დასახლების) საკანალიზაციო სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
„საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 20 იანვრის N39 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 3 თებერვლის №121 განკარგულების და 16 ივნისის №1234 განკარგულების თანახმად საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი 1165,3 ათასი ლარიდან 45,0 ათასი ლარით დაფინანსდება დაბა მანგლისში თამარ მეფის ქუჩის, სტალინის ქუჩისა და დემეტრაშვილის ქუჩის საკანალიზაციო სისტემის მოწყობის სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადებისა და საექსპერტო მომსახურება.
ბ.გ) გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)
დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, აღნიშნულ მომსახურებაზე გათვალისწინებულია 80,0 ათასი ლარი. 65,0 ათასი ლარია გათვალისწინებული გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვაზე.
ადგილობრივი ბიუჯეტით დაფინანსდეს დაბა მანგლისში პეტრე-პავლეს სახელობის ეკლესიის მიმდებარედ გარე განათების მოწყობა, რომლის ღირებულება შეადგენს 4,1 ათასი ლარს. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული შენობა-ნაგებობებისა და ობიექტებისათვის ელექტროენერგიის აღრიცხვის კვანძის მოსაწყობად საჭირო ტექნიკური პირობისათვის გათვალისწინებულ იქნეს 5.7 ათასი ლარი. ქ.თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების მოსაწყობად განისაზღვროს 70,5 ათასი ლარი.
ბ.დ) დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 04)
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად, ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, აღნიშნული სამუშაოს შესრულებისათვის გათვალისწინებულია 390,7 ათასი ლარი. ცხოველებისაგან მოსახლეობის უსაფრთხოებისა და დასახლებული ტერიტორიების სანიტარიული დაცვის უზრუნველყოფისათვის გათვალისწინებულია 10,0 ათასი ლარი. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხეების გადაბელვისათვის საჭირო სამუშაებისათვის გათვალისწინებულ იქნეს 4,0 ათასი ლარი.
ბ.ე) სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 05)
,,სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე” საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 18 ივნისის №1106 განკარგულებით თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი 806,2 ათასი ლარიდან 2015 წელს 158,1 ათასი ლარით დაფინანსდეს 2014 წელს შესრულებული შემდეგი პროექტების თანხები:
სოფელ დიდ ნამტვრიანში მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები; სოფელ შამთაში მისასვლელი №1 და №2 ხიდის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 50,5.
სოფელ დუმანისში მისასვლელი გზისა და ხიდის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 6,8 ათასი ლარი;
სოფელ ივანოვკაში მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 20,7 ათასი ლარი;
სოფელ საფუძვრებში მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 50,9 ათასი ლარი;
სოფელ იფნარა-სამღერეთში მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 21,9 ათასი ლარი;
სოფელ დუმანისში წყაროს მიმდებარე ტერიტორიის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის 7,3 ათასი ლარი.
„სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის საქართველოს რეგიონში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან“ საქართველოს მთავრობის 11 ივნისის №1211 განკარგულების საფუძველზე თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 614,4 ათასი ლარიდან დაფინანსდეს:
სოფელ დიდიდ ირაგის და ჯიგრაშენის 2 ხიდის სამშენებლო სამუშაოებისათვის 454,4 ლარი
;
სოფელ სამღერეთში სასმელი წყლის ორი ჭაბურღილის მოწყობა 160,0 ათასი ლარი
.
ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან 53,6 ათასი ლარით დაფინანსდეს სტიქიის შედეგების აღმოსაფხვრელი ღონისძიებები.
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 29 ივნისის №1381 განკარგულებით გამოყოფილ იქნეს 200,0 ათასი ლარი.
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 14 სექტემბრის №1981 განკარგულებით გამოყოფილ იქნეს 450,0 ათასი ლარი.
161.1 ათასი ლარით ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსდეს სოფელ ახალსოფელსა და ზირბითში სტიქიის შედეგად დაზიანებული გზისა და მილხიდების სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
გ) მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)
ბიუჯეტის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები.
გ.ა) საბავშო ბაღების სპორტული მოედნების და ადმინისტრაციული შენობების, საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 03 01)
პროგრამის ფარგლებში 198,2 ათასი ლარით დაფინანსდება თეთრიწყაროს ტერიტორიაზე მდებარე საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია. 5,0 ათასი ლარით დაფინანსდება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ კოდაში ი.გ.პ. დასახლებაში არსებული შენობის (მუსიკალური სკოლის) სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. 212,99 ათასი ლარით დაფინანსდება გოლთეთის ბაღის, კოდის საბავშვო ბაღის, წინწყაროს საბავშვო ბაღის, ხაიშის საბავშვო ბაღის, ჯორჯიაშვილის საბავშვო ბაღის, თეთრიწყაროს №1 და №2 საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია, ქ. თეთრიწყაროს ტერიტორიაზე საბავშვო მოედნის მოწყობა –
15,8 ათასი ლარი, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის დაბა მანგლისში რუსთაველის ქ. №1-ში მდებარე ყოფილი კულტურის სახლის შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულებისათვის –
13,1 ათასი ლარი (სამუშაო დაწყებულია 2014 წელს), ხოლო ქ. თეთრიწყაროში 9 აპრილის ქ. №50-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ქანობიანი სახურავის მოწყობის სამუშაოების დასრულებისთვის –
6,7 ათასი ლარი.
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 20 იანვრის №39 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 3 თებერვლის №121 განკარგულების და 16 ივნისის №1234 განკარგულების თანახმად საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი 1165,3 ათასი ლარიდან 10,8 ათასი ლარით დაფინანსდება შემდეგი საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურება: სოფელ ასურეთისა და სოფელ სამღერეთის საბავშო ბაღების მშენებლობა, დაბა მანგლისში და სოფელ ბორბალოში საბავშო ბაღების რეაბილიტაცია, ხოლო დაბა მანგლისში წერეთლის №5-ში მდებარე საბავშო ბაღის შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 48,5 ათასი ლარით.
ადგილობრივი ბიუჯეტით დაფინანსდება გენერატორის განსათავსებელი შენობის მოსაწყობი ტერიტორია 4,0 ათასი ლარით, ქ.თეთრიწყაროში დიდგორის ქუჩაზე არსებული სტადიონის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის 34,4 ათასი ლარი. სკვერებისა და სტადიონების ადმინისტრაციული შენობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მოსამზადებლად განისაზღვროს 5,5 ათასი. სათემო ფონდი „კოდორი 1013“ თანადაფინანსება 4,8 ათ.ლარი.
გ. ბ) ურბანული ტერიტორიის მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 03 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ააიპ „თეთრიწყაროს განვითარების ფონდის“ დაფინანსება 24,8 ათასი ლარით.
ადგილობრივი ბიუჯეტით დაფინანსდება „ნამტვრიანას“ სასაფლაოს შემოღობვა 14,5 ათასი ლარით.
„საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 20 იანვრის №39 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 3 თებერვლის №121 განკარგულების და 16 ივნისის №1234 განკარგულების თანახმად, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თეთრიწაროს მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი 1165,3 ათასი ლარიდან მომსახურება 3,0 ათასი ლარით დაფინანსდება ქალაქ თეთრიწყაროში ბაგრატიონის ქუჩის სკვერის რეაბილიტაციის საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურება.
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქვემო ქართლის რეგიონში რეგიონალური განვითარების სააგენტოს ფონდის თანადაფინანსება –
32,0 ათასი ლარი.
გ.გ) მიწის აზომვითი და საპროექტო სამუშაოების ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 03 03)
ბიუჯეტის ფარგლებში გათვალისწინებულია თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში მდებარე სასოფლო და არასასოფლო დანიშნულების მიწების საკადასტრო აზომვითი ნახაზების –
ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.
დ) სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 04)
,,სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის“ ფარგლებში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 20 მარტის №471 განკარგულებით თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის განსაზღვრულ 713,1 ათას ლარს, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან თანადაფინანსების სახით დაემატოს 141,1 ათასი ლარი და სულ სოფლის პროექტების განსახორციელებლად განისაზღვროს 854,2 ათასი ლარი. აღნიშნული განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან 2015 წელს დაფინანსდეს 143,9 ათასი ლარის სამუშაოები, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან –
25,8 ათასი ლარის. ზემოაღნიშნულ 143,9 ათასი ლარიდან დარჩენილი ეკონომია 31,9 ათასი ლარი და ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 90,5 ათასი ლარი დაემატოს ,,სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის“ ფარგლებში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 12 მარტის №506 განკარგულებით თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის განსაზღვრულ 714,8 ათას ლარს
.
3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა.
ა) სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)
მუნიციპალიტეტში დაფინანსდება 15 საბავშვო ბაღი, სადაც სკოლამდელ განათლებას მიიღებს 650-ზე მეტი ბავშვი. ბიუჯეტის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი სრულად დააფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს.
4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა.
ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ააიპ „თეთრიწყაროს სპორტული სკოლის” ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.
2015 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სპორტულ სკოლა აერთიანებს 10 სპორტულ სექციას და 200-მდე სპორტსმენს.
ბ) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.
ბ.ა) მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი (პროგრამული კოდი 05 02 01)
ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება ააიპ „თეთრიწყაროს მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი“, სადაც დაცულია 11000 -მდე ექსპონატი.
ბ.ბ) ააიპ "სახელოვნებო სკოლა" (პროგრამული კოდი 05 02 02)
ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება ააიპ "სახელოვნებო სკოლა", რომელიც აერთიანებს სხვადასხვა დარგის სახელოვნებო წრეებს.
ბ.გ) ააიპ "თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის კულტურისა და საბიბლიოთეკო დაწესებულებების გაერთიანება –
კულტურის ცენტრი" და კულტურული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 02 03)
ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება ააიპ "თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის კულტურისა და საბიბლიოთეკო დაწესებულებების გაერთიანება –
კულტურის ცენტრი," აგრეთვე „დიდგორობის“ დღესასწაული –
94,7 ათასი ლარი.
ბ.დ) სახელოვნებო სკოლები (პროგრამული კოდი 05 02 04)
ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება ააიპ „თეთრიწყაროს სამუსიკო სკოლა“ და ააიპ „მანგლისის სამუსიკო სკოლა“, სადაც სწავლობს 185-მდე მოსწავლე.
5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებით და შეღავათით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.
ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)
ბიუჯეტი ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში, „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად ააიპ „საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრის“ დაფინანსებას.
ბ) მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
ბ.ა) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება. მშობიარეთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 01)
ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება: თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოსახლეობის გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება და მშობიარობის ხარჯები; ბ.ბ) ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 02)
ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება: სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი ბენეფიციარის ყოველდღიურად კვებით უზრუნველყოფა. აგრეთვე „წითელი ჯვრის“ თანადაფინანსება
;
ბ.გ) მარჩენალდაკარგულ პირთა და ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 03)
ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება: ხუთი და მეტშვილიანი ოჯახების თითოეულ ბავშვის და უდედმამო ბავშვების ყოველთვიური დახმარება (18 წლამდე), აგრეთვე დედით ან მამით ობოლი ბავშვების (18 წლამდე) ერთჯერადი დახმარება.
ბ.დ) დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 04)
ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება: დევნილების და იძულებით გადაადგილებული პირის სოციალური, საყოფაცხოვრებო და გარდაცვალების შემთხვევაში სარიტუალო ხარჯები.
ბ.ე) გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიქიის, უბედური და სხვა ფორსმაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05)
გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიქიის, უბედური და სხვა ფორსმაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება.
ბ.ვ) მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებულ პირების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 06)
ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება: მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეების, ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა ან მათთან გათანაბრებული პირების გარდაცვალების შემთხვევაში სარიტუალო ხარჯები;
ბ.ზ) სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 07)
ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება: იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დაკრძალვის ხარჯი, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახების წევრის გარდაცვალების და უპატრონო მიცვალებულების დაკრძალვის ხარჯი.“.
9.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №95 დადგენილების მეჩვიდმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
ორგ.
კოდი
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
2016
წლის პრო
გნოზი
2017 წლის პროგ-
ნოზი
2018 წლის პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდე-
ბიდან გამოყო-
ფილი ტრანს-
ფერები
საკუ-
თარი შემო-
სავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდე-
ბიდან გამოყო-
ფილი ტრანს-ფერები
საკუ-
თარი შემო-
სავლები
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
7,539.4
7,519.4
1,741.1
5,778.3
11,940.4
4,291.1
7,649.3
6,364.0
6,614.0
6,850.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
170.0
190.0
0.0
190.0
175.0
0.0
175.0
170.0
170.0
178.0
ხარჯები
4,933.5
5,257.2
4.5
5,252.7
6,139.8
71.491
6,068.4
5,251.1
5,271.1
5,307.2
შრომის ანაზღაურება
1,725.3
1,897.1
0.0
1,897.1
1,682.3
0.0
1,682.3
1,602.2
1,602.3
1,602.3
საქონელი და მომსახურება
1,813.2
1,503.7
4.5
1,499.2
1,694.6
71.491
1,623.2
1,526.1
1,516.0
1,607.1
სუბსიდიები
985.5
1,361.4
0.0
1,361.4
1,858.2
0.0
1,858.2
1,821.0
1,821.0
1,721.0
გრანტები
0.0
0.0
0.0
0.0
388.0
0.0
388.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
392.1
480.0
0.0
480.0
491.4
0.0
491.4
280.0
310.0
355.0
სხვა ხარჯები
17.4
15.0
0.0
15.0
25.3
0.0
25.3
21.8
21.8
21.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,605.9
2,262.2
1,736.6
525.6
5,800.5
4,219.6
1,581.0
1,112.9
1,342.9
1,542.8
ძირითადი აქტივები
2,605.9
2,262.2
1,736.6
525.6
5,800.3
4,219.6
1,580.8
1,112.9
1,342.9
1,542.8
არაწარმოებული აქტივები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
0.0
0.2
0.0
0.0
0.0
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
1,851.9
2,304.3
0.0
2,304.3
2,733.1
0.0
2,733.1
1,936.9
1,933.8
1,933.9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
128.0
148.0
0.0
148.0
136.0
0.0
136.0
128.0
128.0
128.0
ხარჯები
1,846.6
2,274.7
0.0
2,274.7
2,508.8
0.0
2,508.8
1,929.0
1,925.9
1,926.0
შრომის ანაზღაურება
1,385.9
1,551.6
0.0
1,551.6
1,626.0
0.0
1,626.0
1,305.0
1,305.0
1,305.0
საქონელი და მომსახურება
459.3
649.4
0.0
649.4
875.5
0.0
875.5
622.6
619.5
619.6
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
73.7
0.0
73.7
4.4
0.0
4.4
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
1.4
0.0
0.0
0.0
2.9
0.0
2.9
1.4
1.4
1.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.3
29.6
0.0
29.6
224.4
0.0
224.4
7.9
7.9
7.9
ძირითადი აქტივები
5.3
29.6
0.0
29.6
224.4
0.0
224.4
7.9
7.9
7.9
01 01
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო
495.7
533.0
0.0
533.0
622.5
0.0
622.5
541.6
541.6
541.6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
22.0
24.0
0.0
24.0
21.0
0.0
21.0
22.0
22.0
22.0
ხარჯები
495.4
529.3
0.0
529.3
609.4
0.0
609.4
541.6
541.6
541.6
შრომის ანაზღაურება
363.7
404.4
0.0
404.4
404.0
0.0
404.0
350.0
350.0
350.0
საქონელი და მომსახურება
130.3
124.9
0.0
124.9
203.0
0.0
203.0
190.2
190.2
190.2
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
0.0
2.4
0.0
2.4
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
1.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.4
1.4
1.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.3
3.7
0.0
3.7
13.1
0.0
13.1
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
0.3
3.7
0.0
3.7
13.1
0.0
13.1
0.0
0.0
0.0
01 02
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობა
1,356.2
1,760.1
0.0
1,760.1
2,101.0
0.0
2,101.0
1,345.3
1,342.2
1,342.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
106.0
124.0
0.0
124.0
115.0
0.0
115.0
106.0
106.0
106.0
ხარჯები
1,351.2
1,734.2
0.0
1,734.2
1,889.8
0.0
1,889.8
1,337.4
1,334.3
1,334.4
შრომის ანაზღაურება
1,022.2
1,147.2
0.0
1,147.2
1,222.0
0.0
1,222.0
955.0
955.0
955.0
საქონელი და მომსახურება
329.0
513.3
0.0
513.3
663.9
0.0
663.9
382.4
379.3
379.4
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
73.7
0.0
73.7
2.0
0.0
2.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
1.9
0.0
1.9
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.0
25.9
0.0
25.9
211.3
0.0
211.3
7.9
7.9
7.9
ძირითადი აქტივები
5.0
25.9
0.0
25.9
211.3
0.0
211.3
7.9
7.9
7.9
01 03
სარეზერვო ფონდი
0.0
11.2
0.0
11.2
8.6
0.0
8.6
50.0
50.0
50.0
ხარჯები
0.0
11.2
0.0
11.2
8.6
0.0
8.6
50.0
50.0
50.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
11.2
0.0
11.2
8.6
0.0
8.6
50.0
50.0
50.0
01 04
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებები და სასამართლო გადაწყვეტილებით დაკისრებული სააღსრულებლო ხარჯი
0.0
0.0
0.0
0.0
1.0
0.0
1.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
1.0
0.0
1.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
1.0
0.0
1.0
0.0
0.0
0.0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
503.0
460.8
0.0
460.8
485.3
0.0
485.3
487.6
465.8
566.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
42.0
42.0
0.0
42.0
39.0
0.0
39.0
42.0
42.0
50.0
ხარჯები
457.7
458.8
0.0
458.8
485.3
0.0
485.3
462.6
465.8
466.8
შრომის ანაზღაურება
339.4
345.5
0.0
345.5
56.3
0.0
56.3
297.2
297.3
297.3
საქონელი და მომსახურება
102.3
96.0
0.0
96.0
34.0
0.0
34.0
145.0
148.1
149.1
გრანტები
0.0
0.0
0.0
0.0
388.0
0.0
388.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
2.3
0.0
2.3
7.0
0.0
7.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
16.0
15.0
0.0
15.0
0.0
0.0
0.0
20.4
20.4
20.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
45.3
2.0
0.0
2.0
0.0
0.0
0.0
25.0
0.0
100.0
ძირითადი აქტივები
45.3
2.0
0.0
2.0
0.0
0.0
0.0
25.0
0.0
100.0
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვა (სახანძრო)
406.0
357.0
0.0
357.0
403.0
0.0
403.0
386.4
361.5
461.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
34.0
34.0
0.0
34.0
34.0
0.0
34.0
34.0
34.0
34.0
ხარჯები
360.7
355.0
0.0
355.0
403.0
0.0
403.0
361.4
361.5
361.5
შრომის ანაზღაურება
272.9
273.0
0.0
273.0
6.0
0.0
6.0
235.0
235.1
235.1
საქონელი და მომსახურება
71.8
67.0
0.0
67.0
2.0
0.0
2.0
106.0
106.0
106.0
გრანტები
0.0
0.0
0.0
0.0
388.0
0.0
388.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
0.0
7.0
0.0
7.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
16.0
15.0
0.0
15.0
0.0
0.0
0.0
20.4
20.4
20.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
45.3
2.0
0.0
2.0
0.0
0.0
0.0
25.0
0.0
100.0
ძირითადი აქტივები
45.3
2.0
0.0
2.0
0.0
0.0
0.0
25.0
0.0
100.0
02 02
საზოგადოებრივი წესრიგის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა შსგ
5.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
5.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
5.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 03
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (სამხედრო)
91.7
103.8
0.0
103.8
82.3
0.0
82.3
101.2
104.3
105.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
8.0
8.0
0.0
8.0
5.0
0.0
5.0
8.0
8.0
16.0
ხარჯები
91.7
103.8
0.0
103.8
82.3
0.0
82.3
101.2
104.3
105.3
შრომის ანაზღაურება
66.5
72.5
0.0
72.5
50.3
0.0
50.3
62.2
62.2
62.2
საქონელი და მომსახურება
25.2
29.0
0.0
29.0
32.0
0.0
32.0
39.0
42.1
43.1
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
2.3
0.0
2.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
3,839.6
3,019.1
1,741.1
1,278.0
6,467.4
4,291.1
2,176.3
2,043.5
2,138.4
2,228.3
ხარჯები
1,284.3
788.5
4.5
784.0
891.2
71.5
819.7
963.5
903.4
843.4
საქონელი და მომსახურება
1,199.7
606.9
4.5
602.4
665.6
71.5
594.1
758.5
748.4
838.4
სუბსიდიები
84.6
181.6
0.0
181.6
221.1
0.0
221.1
205.0
155.0
5.0
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
4.5
0.0
4.5
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,555.3
2,230.6
1,736.6
494.0
5,576.2
4,219.6
1,356.6
1,080.0
1,235.0
1,384.9
ძირითადი აქტივები
2,555.3
2,230.6
1,736.6
494.0
5,576.0
4,219.6
1,356.4
1,080.0
1,235.0
1,384.9
არაწარმოებული აქტივები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
0.0
0.2
0.0
0.0
0.0
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
1,594.4
692.2
376.1
316.1
1,646.4
1,370.3
276.1
250.0
355.0
510.0
ხარჯები
0.0
52.8
0.0
52.8
30.0
0.0
30.0
20.0
25.0
30.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
52.8
0.0
52.8
30.0
0.0
30.0
15.0
20.0
25.0
სუბსიდიები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5.0
5.0
5.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,594.4
639.4
376.1
263.3
1,616.4
1,370.3
246.1
230.0
330.0
480.0
ძირითადი აქტივები
1,594.4
639.4
376.1
263.3
1,616.4
1,370.3
246.1
230.0
330.0
480.0
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1,507.6
1,405.5
755.7
649.8
3,203.1
1,999.8
1,203.3
1,018.5
1,263.5
1,408.5
ხარჯები
566.9
598.0
0.0
598.0
792.5
68.5
724.0
593.5
723.5
808.5
საქონელი და მომსახურება
482.3
484.5
0.0
484.5
623.7
68.5
555.2
593.5
723.5
808.5
სუბსიდიები
84.6
113.5
0.0
113.5
164.3
0.0
164.3
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
4.5
0.0
4.5
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
940.7
807.5
755.7
51.8
2,410.6
1,931.3
479.3
425.0
540.0
600.0
ძირითადი აქტივები
940.7
807.5
755.7
51.8
2,410.4
1,931.3
479.1
425.0
540.0
600.0
არაწარმოებული აქტივები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
0.0
0.2
0.0
0.0
0.0
03 02 01
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
272.2
214.2
76.7
137.5
377.5
23.5
354.0
300.0
350.0
400.0
ხარჯები
87.3
124.0
0.0
124.0
187.8
23.5
164.3
100.0
100.0
100.0
საქონელი და მომსახურება
2.7
10.5
0.0
10.5
23.5
23.5
0.0
100.0
100.0
100.0
სუბსიდიები
84.6
113.5
0.0
113.5
164.3
0.0
164.3
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
184.9
90.2
76.7
13.5
189.7
0.0
189.7
200.0
250.0
300.0
ძირითადი აქტივები
184.9
90.2
76.7
13.5
189.5
0.0
189.5
200.0
250.0
300.0
არაწარმოებული აქტივები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
0.0
0.2
0.0
0.0
0.0
03 02 02
საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხების გაწმენდა
0.0
2.8
0.0
2.8
557.9
553.8
4.1
2.0
5.5
10.5
ხარჯები
0.0
2.8
0.0
2.8
49.1
45.0
4.1
2.0
5.5
10.5
საქონელი და მომსახურება
0.0
2.8
0.0
2.8
49.1
45.0
4.1
2.0
5.5
10.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
508.8
508.8
0.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
0.0
508.8
508.8
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 03
გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
143.1
162.8
15.5
147.3
225.3
0.0
225.3
323.5
410.0
440.0
ხარჯები
100.5
109.0
0.0
109.0
145.0
0.0
145.0
133.5
160.0
190.0
საქონელი და მომსახურება
100.5
109.0
0.0
109.0
145.0
0.0
145.0
133.5
160.0
190.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
42.6
53.8
15.5
38.3
80.3
0.0
80.3
190.0
250.0
250.0
ძირითადი აქტივები
42.6
53.8
15.5
38.3
80.3
0.0
80.3
190.0
250.0
250.0
03 02 04
დასუფთავების ღონისძიებები
396.9
362.2
0.0
362.2
404.7
0.0
404.7
393.0
498.0
558.0
ხარჯები
362.6
362.2
0.0
362.2
404.7
0.0
404.7
358.0
458.0
508.0
საქონელი და მომსახურება
362.6
362.2
0.0
362.2
404.7
0.0
404.7
358.0
458.0
508.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
34.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
35.0
40.0
50.0
ძირითადი აქტივები
34.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
35.0
40.0
50.0
03 02 05
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება
695.4
663.5
663.5
0.0
1,637.7
1,422.5
215.2
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
16.5
0.0
0.0
0.0
5.9
0.0
5.9
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
16.5
0.0
0.0
0.0
1.4
0.0
1.4
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
4.5
0.0
4.5
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
678.9
663.5
663.5
0.0
1,631.8
1,422.5
209.3
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
678.9
663.5
663.5
0.0
1,631.8
1,422.5
209.3
0.0
0.0
0.0
03 03
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
33.6
229.4
0.0
229.4
642.9
62.3
580.6
775.0
519.9
309.8
ხარჯები
13.4
108.4
0.0
108.4
68.7
3.0
65.7
350.0
154.9
4.9
საქონელი და მომსახურება
13.4
40.3
0.0
40.3
11.9
3.0
8.9
150.0
4.9
4.9
სუბსიდიები
0.0
68.1
0.0
68.1
56.8
0.0
56.8
200.0
150.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20.2
121.0
0.0
121.0
574.2
59.3
514.9
425.0
365.0
304.9
ძირითადი აქტივები
20.2
121.0
0.0
121.0
574.2
59.3
514.9
425.0
365.0
304.9
03 03 01
საბავშვო ბაღების სპორტული მოედნების და ადმინისტრაციული შენობების, საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია
27.1
122.5
0.0
122.5
559.7
59.3
500.4
400.0
350.0
264.9
ხარჯები
11.7
1.5
0.0
1.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
11.7
1.5
0.0
1.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15.4
121.0
0.0
121.0
559.7
59.3
500.4
400.0
350.0
264.9
ძირითადი აქტივები
15.4
121.0
0.0
121.0
559.7
59.3
500.4
400.0
350.0
264.9
03 03 02
ურბანული ტერიტორიის მოწყობა,5.8
102.0
0.0
102.0
74.3
3.0
71.3
225.0
165.0
40.0
ხარჯები
1.0
102.0
0.0
102.0
59.8
3.0
56.8
200.0
150.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1.0
33.9
0.0
33.9
3.0
3.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
0.0
68.1
0.0
68.1
56.8
0.0
56.8
200.0
150.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4.8
0.0
0.0
0.0
14.5
0.0
14.5
25.0
15.0
40.0
ძირითადი აქტივები
4.8
0.0
0.0
0.0
14.5
0.0
14.5
25.0
15.0
40.0
03 03 03
მიწის აზომვითი და საპროექტო სამუშაოები
0.7
4.9
0.0
4.9
8.9
0.0
8.9
150.0
4.9
4.9
ხარჯები
0.7
4.9
0.0
4.9
8.9
0.0
8.9
150.0
4.9
4.9
საქონელი და მომსახურება
0.7
4.9
0.0
4.9
8.9
0.0
8.9
150.0
4.9
4.9
03 04
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
704.0
687.5
604.8
82.7
975.0
858.7
116.3
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
704.0
24.8
0.0
24.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
704.0
24.8
0.0
24.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
662.7
604.8
57.9
975.0
858.7
116.3
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
0.0
662.7
604.8
57.9
975.0
858.7
116.3
0.0
0.0
0.0
04 00
განათლება
362.4
531.2
0.0
531.2
717.0
0.0
717.0
760.0
880.0
790.0
ხარჯები
362.4
531.2
0.0
531.2
717.0
0.0
717.0
760.0
780.0
790.0
საქონელი და მომსახურება
51.4
57.0
0.0
57.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
311.0
474.2
0.0
474.2
717.0
0.0
717.0
760.0
780.0
790.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
100.0
0.0
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
100.0
0.0
04 01
თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდის ცენტრის ხელშეწყობა
322.4
474.2
0.0
474.2
717.0
0.0
717.0
760.0
880.0
790.0
ხარჯები
322.4
474.2
0.0
474.2
717.0
0.0
717.0
760.0
780.0
790.0
საქონელი და მომსახურება
11.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
311.0
474.2
0.0
474.2
717.0
0.0
717.0
760.0
780.0
790.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
100.0
0.0
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
100.0
0.0
04 02
მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხარჯი
40.0
57.0
0.0
57.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
40.0
57.0
0.0
57.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
40.0
57.0
0.0
57.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 00
კულტურა და სპორტი
446.5
636.8
0.0
636.8
847.5
0.0
847.5
725.0
745.0
825.0
ხარჯები
446.5
636.8
0.0
636.8
847.5
0.0
847.5
725.0
745.0
775.0
საქონელი და მომსახურება
0.5
94.4
0.0
94.4
119.6
0.0
119.6
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
446.0
542.4
0.0
542.4
727.9
0.0
727.9
725.0
745.0
775.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
50.0
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
50.0
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
111.6
147.4
0.0
147.4
158.9
0.0
158.9
190.0
195.0
190.0
ხარჯები
111.6
147.4
0.0
147.4
158.9
0.0
158.9
190.0
195.0
190.0
სუბსიდიები
111.6
147.4
0.0
147.4
158.9
0.0
158.9
190.0
195.0
190.0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
334.9
489.4
0.0
489.4
688.6
0.0
688.6
535.0
550.0
635.0
ხარჯები
334.9
489.4
0.0
489.4
688.6
0.0
688.6
535.0
550.0
585.0
საქონელი და მომსახურება
0.5
94.4
0.0
94.4
119.6
0.0
119.6
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
334.4
395.0
0.0
395.0
569.0
0.0
569.0
535.0
550.0
585.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
50.0
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
50.0
05 02 01
ააიპ „თეთრიწყაროს მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი“
40.3
48.7
0.0
48.7
56.5
0.0
56.5
60.0
60.0
65.0
ხარჯები
40.3
48.7
0.0
48.7
56.5
0.0
56.5
60.0
60.0
65.0
სუბსიდიები
40.3
48.7
0.0
48.7
56.5
0.0
56.5
60.0
60.0
65.0
05 02 02
ააიპ "სახელოვნებო სკოლა"
136.5
247.1
0.0
247.1
101.7
0.0
101.7
125.0
130.0
150.0
ხარჯები
136.5
247.1
0.0
247.1
101.7
0.0
101.7
125.0
130.0
150.0
საქონელი და მომსახურება
0.5
94.4
0.0
94.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
136.0
152.7
0.0
152.7
101.7
0.0
101.7
125.0
130.0
150.0
05 02 03
ააიპ "თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის კულტურისა და საბიბლიოთეკო დაწესებულებების გაერთიანება- კულტურის ცენტრი." ; რელიგია; კულტურული ღონისძიებები
64.0
76.0
0.0
76.0
383.9
0.0
383.9
170.0
180.0
235.0
ხარჯები
64.0
76.0
0.0
76.0
383.9
0.0
383.9
170.0
180.0
185.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
119.6
0.0
119.6
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
64.0
76.0
0.0
76.0
264.3
0.0
264.3
170.0
180.0
185.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
50.0
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
50.0
05 02 04
სამუსიკო სკოლები
94.1
117.6
0.0
117.6
146.5
0.0
146.5
180.0
180.0
185.0
ხარჯები
94.1
117.6
0.0
117.6
146.5
0.0
146.5
180.0
180.0
185.0
სუბსიდიები
94.1
117.6
0.0
117.6
146.5
0.0
146.5
180.0
180.0
185.0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
536.0
567.2
0.0
567.2
690.1
0.0
690.1
411.0
451.0
506.0
ხარჯები
536.0
567.2
0.0
567.2
690.1
0.0
690.1
411.0
451.0
506.0
სუბსიდიები
143.9
163.2
0.0
163.2
192.2
0.0
192.2
131.0
141.0
151.0
სოციალური უზრუნველყოფა
392.1
404.0
0.0
404.0
480.0
0.0
480.0
280.0
310.0
355.0
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
17.9
0.0
17.9
0.0
0.0
0.0
06 01
ააიპ „თეთრიწყაროს საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი“
70.5
72.8
0.0
72.8
80.2
0.0
80.2
71.0
71.0
71.0
ხარჯები
70.5
72.8
0.0
72.8
80.2
0.0
80.2
71.0
71.0
71.0
სუბსიდიები
70.5
72.8
0.0
72.8
80.2
0.0
80.2
71.0
71.0
71.0
06 02
სოციალური პროგრამები
465.5
494.4
0.0
494.4
609.9
0.0
609.9
340.0
380.0
435.0
ხარჯები
465.5
494.4
0.0
494.4
609.9
0.0
609.9
340.0
380.0
435.0
სუბსიდიები
73.4
90.4
0.0
90.4
112.0
0.0
112.0
60.0
70.0
80.0
სოციალური უზრუნველყოფა
392.1
404.0
0.0
404.0
480.0
0.0
480.0
280.0
310.0
355.0
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
17.9
0.0
17.9
0.0
0.0
0.0
06 02 01
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება. მშობიარეთა დახმარება
285.0
226.2
0.0
226.2
270.3
0.0
270.3
90.0
120.0
150.0
ხარჯები
285.0
226.2
0.0
226.2
270.3
0.0
270.3
90.0
120.0
150.0
სოციალური უზრუნველყოფა
285.0
226.2
0.0
226.2
270.0
0.0
270.0
90.0
120.0
150.0
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.3
0.0
0.3
0.0
0.0
0.0
06 02 02
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
73.4
90.4
0.0
90.4
112.0
0.0
112.0
60.0
70.0
80.0
ხარჯები
73.4
90.4
0.0
90.4
112.0
0.0
112.0
60.0
70.0
80.0
სუბსიდიები
73.4
90.4
0.0
90.4
112.0
0.0
112.0
60.0
70.0
80.0
06 02 03
მარჩენალდაკარგულ პირთა, ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
66.1
69.5
0.0
69.5
107.6
0.0
107.6
70.0
70.0
70.0
ხარჯები
66.1
69.5
0.0
69.5
107.6
0.0
107.6
70.0
70.0
70.0
სოციალური უზრუნველყოფა
66.1
69.5
0.0
69.5
90.0
0.0
90.0
70.0
70.0
70.0
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
17.6
0.0
17.6
0.0
0.0
0.0
06 02 04
დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება
15.7
19.8
0.0
19.8
30.0
0.0
30.0
40.0
40.0
40.0
ხარჯები
15.7
19.8
0.0
19.8
30.0
0.0
30.0
40.0
40.0
40.0
სოციალური უზრუნველყოფა
15.7
19.8
0.0
19.8
30.0
0.0
30.0
40.0
40.0
40.0
06 02 05
გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიქიის, უბედური და სხვა ფორსმაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება.საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება
0.0
65.2
0.0
65.2
60.0
0.0
60.0
50.0
50.0
50.0
ხარჯები
0.0
65.2
0.0
65.2
60.0
0.0
60.0
50.0
50.0
50.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
65.2
0.0
65.2
60.0
0.0
60.0
50.0
50.0
50.0
06 02 06
მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებულ პირების დახმარება
13.5
12.0
0.0
12.0
15.0
0.0
15.0
15.0
15.0
30.0
ხარჯები
13.5
12.0
0.0
12.0
15.0
0.0
15.0
15.0
15.0
30.0
სოციალური უზრუნველყოფა
13.5
12.0
0.0
12.0
15.0
0.0
15.0
15.0
15.0
30.0
06 02 07
სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარება
11.8
11.3
0.0
11.3
15.0
0.0
15.0
15.0
15.0
15.0
ხარჯები
11.8
11.3
0.0
11.3
15.0
0.0
15.0
15.0
15.0
15.0
სოციალური უზრუნველყოფა
11.8
11.3
0.0
11.3
15.0
0.0
15.0
15.0
15.0
15.0
მუხლი 2🔗
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგოჩა თედორაძე
დანართი 1
2015 წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
N
ტერიტო-
რიული ორგანო
სოფელი
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხა
2014 წლის სოფლის პროექტის დარჩენილი ეკონომია
თანადა-
ფინანსება ადგი-
ლობრივი ბიუჯეტიდან
სულ თანხა
პროექტის
დასახელება
შენიშვნა
სულ გამოყო-
ფილი თანხა
მ.შ. საპრო-
ექტო თანხა
3%
მ.შ. სამუშაო
1
ახალსოფელი
ახალსოფელი
6192
185
6007
6192
სასმელი წყლის სათავე ნაგებობების რეაბილიტაცია და ქსელის მოწყობა
2
გოხნარი
4441
133
4308
4441
სასმელი წყლის სათავე ნაგებობების და სიტემის მოწყობა
3
ზირბითი
4774
143
4631
4774
სასმელი წყლის სათავე ნაგებობების და შიდა ქსელეის მოწყობა.
4
საფუძვრები
4441
133
4308
4441
სასმელი წყლის სათავე ნაგებობების რეაბილიტაცია და ქსელის მოწყობა
5
ასურეთი
ასურეთი
26893
806
26087
26893
ყაზბეგისა და გაგარინის ქუჩებზე სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაცია
6
ენაგეთი
12825
384
12441
12825
სკოლისკენ მიმავალი გზის რეაბილიტაცია (ბეტონის საფარის დაგება)
7
შავსაყდარი
8598
257
8341
8598
სარიტუალო დარბაზის მშენებლობის გაგრძელება
8
ბორბალო
ბორბალო
8205
246
7959
8205
სარიტუალო დარბაზის მშენებლობის გაგრძელება
9
ღოუბანი
5000
0
5000
5000
სარიტუალო დარბაზისთვის ინვენტარის შეძენა (მაგიდა სკამები)
5637
0
5637
5637
სარიტუალო დარბაზისთვის ინვენტარის შეძენა (ჭურჭელი)
5000
0
5000
5000
დუგები
10
ერტისი
8694
260
8434
8694
სარიტუალო დარბაზის მშენებლობის გაგრძელება
11
ვაშლოვანი
18497
554
17943
18497
სარიტუალო დარბაზის მშენებლობის გაგრძელება
12
გოლთეთი
გოლთეთი
14803
444
14359
14803
სარიტუალო დარბაზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულება და მის მიმდებარედ დამხნმარე შენობის აშენება
13
დაღეთი
დაღეთი
5763
172
5591
5763
სასმელი წყლის სათავე ნაგებობისა და ქსელის მოწყობა
14
სამშვილდე
13457
403
13054
13457
სასმელი წყლის წყალშემკრებების და ქსელის მოწყობა და დეართება არსებულზე
15
დურნუკი
დიდი დურნუკი
4870
146
4724
4870
სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების შემოღობვა
16
პატარა დურნუკი
4334
130
4204
4334
სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების შემოღობვა
17
თონეთი
დიდი თონეთი
15828
474
15354
15828
სასმელი წყლის ქსელის მოწყობა
31926
31926
სასმელი წყლის ავზებისა და ქსელის მოწყობა
2014 წლების დარჩენილი ეკონომია, მათ შორის სამუშაო 30096 ლარი, ხოლო საპროექტო 930+900 ლარი.
18
პატარა თონეთი
4882
146
4736
4882
სოფლის მისასვლელი გზის რაებილიტაცია
19
მოხისი
4083
122
3961
4083
სოფლის მისასვლელი გზის რაებილიტაცია
20
ცხრაკუდაანი
4012
120
3892
4012
სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაცია
21
ირაგა
პატარა ირაგა
6288
188
6100
6288
სარიტუალო დარბაზის რეაბილიტაცია
22
დიდი ირაგა
4381
128
4253
4381
სარიტუალო დარბაზის შემოღობვა,3085
96
2989
3085
სარიტუალო დარბაზის საპირფარეშოს მოწყობა
23
ჯიგრაშენი
5728
171
5557
5728
სასმელი წყლის რეაზერვუარისა და ტუმბოს მოწყობა
24
ივანოვკა
5692
170
5522
5692
სასმელი წყლის საქაჩი ტუმბოს მოწყობა
25
ალექსეევკა
7443
223
7220
7443
სარიტუალო დარბაზის მშენებლობის გაგრძელება
26
მენკალისი
4834
145
4689
4834
სასმელი წყლის რეაზერვუარებისა, წყალგამანაწილებელების და სისტემის მოწყობა
27
ნავთიანი
4191
125
4066
4191
მისასვლელი და შიდა გზების რეაბილიტაცია
28
კოდა
კოდა
10230
306
9924
10230
სარიტუალო დარბაზის შიდა სარეაბილიტაციო სამუშაოები
12000
0
12000
12000
სარიტუალო დარბაზისთვის ინვენტარის შეძენა (მაგიდა სკამები)
8000
0
8000
8000
სარიტუალო დარბაზისთვის ინვენტარის შეძენა (ჭურჭელი)
29
მუხათი
11879
356
11523
11879
წყაროს მიმდებარე ტერიტორიაზე სკვერის მოწყობა
30
ფაბრიკის დასახლება
8000
240
7760
8000
მინისტადიონის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
31
ი.გ.პ. დასახლება
12000
0
12000
12000
სარიტუალო დარბაზისთვის ინვენტარის შეძენა (მაგიდა სკამები)
8000
0
8000
8000
სარიტუალო დარბაზისთვის ინვენტარის შეძენა (ჭურჭელი)
7584
227
7357
7584
სარიტუალო დარბაზის სამზარეულოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები
32
კლდეისი
კლდეისი
4774
143
4631
4774
სასმელი წყლის მილების შეძენა
33
მარაბდა
ძველი მარაბდა/
ახალი მარაბდა/ქოთიში
21304
638
20666
64000
85304
სასმელი წყლის ქსელის მოწყობა
21304 ლარიდან სოფლის კრების ოქმის საფუძველზე დამატებულია ქოთიშის 5656 ლარი
34
ორბეთი
ორბეთი
8598
257
8341
8598
სასმელი წყლის სიტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია
35
ახალი ზირბითი
5180
155
5025
5180
სასმელი წყლის სიტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია
36
პანტიანი
3086
0
3086
3086
სარიტუალო ინვენტარის შეძენა(ჭურჭელი)
1000
1000
1000
კარავის კარკასი(დუგები)
510
510
510
კარავი
37
ამლივი
4179
125
4054
4179
სასმელი წყლის სათავე ნაგებობისა და ქსელის რეაბილიტაცია
38
ღოლოვანი
4238
127
4111
4238
სოფლის მისასვლელი გზის რაებილიტაცია
39
დრე
4631
138
4493
4631
სოფლის შიდა გზების რეაბილიტაცია
40
დიდგორი
5620
0
5620
5620
საკანალიზაციო ქსელისთვის გოფრირებული მილების შძენა (დ=100მმ)
41
შამთა
4334
130
4204
4334
სოფლის მისასვლელი და შიდა გზების რეაბილიტაცია
42
ვანათი
4048
121
3927
4048
სოფლის მისასვლელი გზის რაებილიტაცია
43
ღვევი
4357
130
4227
4357
არსებული სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაციის და არსებული ავზის მიწისქვეშ მოწყობა
44
წყრულეთი
4083
122
3961
4083
სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის რეაბილიტაცია
45
წვერი
4036
121
3915
4036
სოფლის მისასვლელი გზის რაებილიტაცია
46
შეხვეტილა
შეხვეტილა
4477
134
4343
4477
სოფლის მისასვლელი გზის რაებილიტაცია
47
არხოტი/ზემო ჭინჭრიანი
8298
248
8050
8298
სოფელში მისასვლელი ხიდის აღდგენა
8298 ლარიდან სოფლის კრების ოქმის საფუძველზე არხოტზე დამატებულია ზემო ჭინჭრიანის 4024 ლარი.
48
ნაპილნარი
5203
156
5047
5203
სოფლის მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია
49
ჯვრისხევი
4286
128
4158
4286
სოფლის მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია
50
ქვემო ჭინჭრიანი
4322
129
4193
4322
სოფელში მისასვლელი ხიდის აღდგენა
51
პატარა ნამტვრიანი/დიდი ნამტვრიანი/ უგუდეთი/კოდისწყარო
16846
504
16342
16846
სასმელი წყლის სიტემის მოწყობა
16846 ლარიდან სოფლის კრების ოქმის საფუძველზე დამატებულია დიდი ნამტვრიანის თანხა 4119 ლარი,უგუდეთის თანხა 4012 ლარი კოდისწყარო 4119 ლარი.
55
ჩხიკვთა
ჩხიკვთა
7776
233
7543
7776
გარე განათების ქსელის მოწყობა
56
მაწევანი
5013
150
4863
5013
სარიტუალო დარბაზის სამზარეულოს მოწყობა
57
აბელიანი
4000
0
4000
4000
სარიტუალო ინვენტარის შეძენა
(ჭურჭელი)
58
4622
0
4622
4622
სარიტუალო ინვენტარის შეძენა
(მაგიდა, სკამები)
59
ტბისი
4906
147
4759
4906
სარწყავი წყლის შიდა ქსელის სისტემის მოწყობა და დაერთება არსებულთან
60
ხოპისი
4179
125
4054
4179
სასმელი წყლის სათავე ნაგებობისა გადახურვის და ქსელის მოწყობა- რეაბილიტაცია
61
ქსოვრეთი
3806
0
3806
3806
სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების შემოღობვისთვის მასალები შეძენა (ლითონის მავთულბადე, გლინულა),62
480
0
480
480
სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების შემოღობვისთვის მასალები შეძენა (საყრდენი ბოძები)
63
გუდარეხი
4143
124
4019
4143
სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა
64
ვაკე
4119
123
3996
4119
სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია და გზაზე წყლის გადასასვლელი არხების მოწყობა
65
ჭივჭავი
ჭივჭავი
13278
398
12880
20000
33278
სარწყავი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
20 000 ლარი დაემატა ადგილობრივი ბიუჯეტიდან
66
დუმანისი
6085
182
5903
6085
სარიტუალო დარბაზის მშენებლობა გაგრძელება
67
სამღერეთი
13576
407
13169
6500
20076
სარწყავი წყლის სისტემის აღდგენა, რეაბილიტაცია
6500 ლარი დაემატა ადგილობრივი ბიუჯეტიდან
68
შიხილო
5239
157
5082
5239
სასმელი წყლის რეზერვუარისა და შიდა ქსელის მოწყობა
69
იფნარა
4322
129
4193
4322
სასმელი წყლის რეაზერვუარისა სისტემის მოწყობა
70
ლიპა
4107
123
3984
4107
გარე განათების ქსელის მოწყობა
71
ქვედა ახალშენი
4107
0
4107
4107
სასმელი წყლის მილების შეძენა
დ=120მმ
წინწყარო
წინწყარო
26736
802
25934
26736
სარიტუალო დარბაზის შიდა სარეაბილიტაციო სამუშაოები
5000
5000
5000
სარიტუალო ინვენტარის შეძენა
(ჭურჭელი)
72
5000
5000
5000
სარიტუალო ინვენტარის შეძენა
(მაგიდა სკამები)
73
1000
1000
1000
სასმელი წყლის მილების შეძენა
დ=50მმ
74
ქოსალარი
26000
780
25220
26000
სოფლის მისასვლელი გზის რაებილიტაცია
75
ხაიში
ხაიში
15101
453
14648
15101
გარე განათების ქსელის მოწყობა
76
ჯორჯიაშვილი
ჯორჯიაშვილი
24630
738
23892
24630
სარიტუალო დარბაზის მშენებლობის დასრულება
77
ბოგვი
8396
251
8145
8396
სარიტუალო დარბაზის მშენებლობის გაგრძელება
78
საღრაშენი
7597
227
7370
7597
სარიტუალო დარბაზის მშენებლობის გაგრძელება
79
ფარცხისი
3500
0
3500
3500
სასმელი წყლის მილების შეძენა
5253
157
5096
5253
სარიტუალო დარბაზისა და დამხმარე შენობა-ნაგებობის დასრულება
80
აბრამეთი
4191
125
4066
4191
სანიაღვრეებისა და ცენტრალური და შიდა გზების მოწყობა
81
არდისუბანი
7562
226
7336
7562
სარიტუალო დარბაზის მშენებლობის გაგრძელება
82
დ. მანგლისი
დ. მანგლისი
37378
1121
36257
37378
სასაფლაოების შემოღობვა
83
ალგეთი
5728
171
5557
5728
გარე განათების ქსელის მოწყობა
714804
18488
696316
31926
90500
837230
1830
20318