ორგ. კოდი დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა 2015 წლის პროგნოზი 2016 წლის პროგნოზი 2017 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები

ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ
მიღების თარიღი
ნომერი
№54
სარეგისტრაციო კოდი
190020020.35.157.016158
გამოქვეყნების წყარო
matsne.gov.ge , 15/04/2014
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი

მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)

🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10

ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.

დოკუმენტის ტექსტი

„თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის # 47 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №54

2014 წლის 14 აპრილი

ქ. თეთრიწყარო

„თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №47 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,ნორმატიული აქტების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის საფუძველზე, „თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013  წლის 27 დეკემბრის  №47 დადგენილებაში  (სსმ, ვებგვერდი, 31/12/2013, სარეგ. კოდი 190020020.35.157.016151) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

მუხლი 1
1.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013  წლის 27 დეკემბრის  №47 დადგენილების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

სულ

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

6,900.5

8,574.9

3,424.0

5,150.9

6,075.2

1,140.2

4,935.0

4,875.0

5,465.0

5,945.0

გადასახადები

1,079.6

1,597.7

0.0

1,597.7

600.0

0.0

600.0

781.0

809.0

835.0

გრანტები

5,551.5

6,536.8

3,424.0

3,112.8

5,148.2

1,140.2

4,008.0

3,923.0

4,466.0

4,902.0

სხვა შემოსავლები

269.4

440.4

0.0

440.4

327.0

0.0

327.0

171.0

190.0

208.0

ხარჯები

4,652.8

4,933.5

855.3

4,078.2

6,140.0

969.3

5,170.7

4,087.1

4,337.1

4,542.2

შრომის ანაზღაურება

1,246.5

1,725.3

66.5

1,658.8

1,867.4

66.9

1,800.5

1,602.3

1,602.3

1,602.3

საქონელი და მომსახურება

1,092.9

1,813.2

699.1

1,114.1

2,481.1

791.8

1,689.3

1,346.0

1,491.0

1,572.1

სუბსიდიები

648.9

985.5

70.0

915.5

1,454.3

70.0

1,384.3

837.0

912.0

991.0

გრანტები

1,100.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

558.3

392.1

19.7

372.4

315.4

40.6

274.8

280.0

310.0

355.0

სხვა ხარჯები

6.2

17.4

0.0

17.4

21.8

0.0

21.8

21.8

21.8

21.8

საოპერაციო სალდო

2,247.7

3,641.4

2,568.7

1,072.7

-64.8

170.9

-235.7

787.9

1,127.9

1,402.8

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

2,334.4

2,580.3

2,353.3

227.0

1,561.1

537.6

1,023.6

787.9

1,127.9

1,402.8

ზრდა

3,091.7

2,605.9

2,353.3

252.6

1,571.1

537.6

1,033.6

787.9

1,127.9

1,402.8

კლება

757.3

25.6

0.0

25.6

10.0

0.0

10.0

0.0

0.0

0.0

მთლიანი სალდო

-86.7

1,061.1

215.4

845.7

-1,625.9

-366.7

-1,259.2

0.0

0.0

0.0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-86.7

1,061.1

215.4

845.7

-1,625.9

-366.7

-1,259.2

0.0

0.0

0.0

ზრდა

0.0

1,061.1

215.4

845.7

0.0

0.0

0.0

3.2

3.3

3.3

კლება

86.7

0.0

0.0

0.0

1,625.9

366.7

1,259.2

3.2

3.3

3.3

ვალდებულებების ცვლილება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ბალანსი

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013  წლის 27 დეკემბრის  №47 დადგენილების მეორე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

სულ

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

7,657.8

8,600.5

3,424.0

5,176.5

6,085.2

1,140.2

4,945.0

4,875.0

5,465.0

5,945.0

შემოსავლები

6,900.5

8,574.9

3,424.0

5,150.9

6,075.2

1,140.2

4,935.0

4,875.0

5,465.0

5,945.0

არაფინანსური აქტივების კლება

757.3

25.6

0.0

25.6

10.0

0.0

10.0

0.0

0.0

0.0

ფინანსური აქტივების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

7,744.5

7,539.4

3,208.6

4,330.8

7,711.1

1,506.9

6,204.2

4,875.0

5,465.0

5,945.0

ხარჯები

4,652.8

4,933.5

855.3

4,078.2

6,140.0

969.3

5,170.7

4,087.1

4,337.1

4,542.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,091.7

2,605.9

2,353.3

252.6

1,571.1

537.6

1,033.6

787.9

1,127.9

1,402.8

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ნაშთის ცვლილება

-86.7

1,061.1

215.4

845.7

-1,625.9

-366.7

-1,259.2

0.0

0.0

0.0

3.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013  წლის 27 დეკემბრის  №47 დადგენილების მესამე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 3.  თეთრიწყაროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები  6075.2  ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

სულ

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

6,900.5

8,574.9

3,424.0

5,150.9

6,075.2

1,140.2

4,935.0

4,875.0

5,465.0

5,945.0

გადასახადები

1,079.6

1,597.7

0.0

1,597.7

600.0

0.0

600.0

781.0

809.0

835.0

გრანტები

5,551.5

6,536.8

3,424.0

3,112.8

5,148.2

1,140.2

4,008.0

3,923.0

4,466.0

4,902.0

სხვა შემოსავლები

269.4

440.4

0.0

440.4

327.0

0.0

327.0

171.0

190.0

208.0

4.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013  წლის 27 დეკემბრის  №47 დადგენილების მეხუთე  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 5148.2  ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

სულ

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

5,551.5

6,536.8

3,424.0

3,112.8

5,148.2

1,140.2

4,008.0

3,923.0

4,466.0

4,902.0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

5,551.5

6,536.8

3,424.0

3,112.8

5,148.2

1,140.2

4,008.0

3,923.0

4,466.0

4,902.0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

3,569.0

3,322.8

210.0

3,112.8

4,225.0

217.0

4,008.0

3,923.0

4,466.0

4,902.0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

3,359.0

3,112.8

0.0

3,112.8

4,008.0

0.0

4,008.0

3,650.0

4,190.0

4,610.0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

210.0

210.0

210.0

0.0

217.0

217.0

0.0

273.0

276.0

292.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1,982.5

3,214.0

3,214.0

0.0

923.2

923.2

0.0

0.0

0.0

0.0

რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება

800.0

1,772.4

1,772.4

0.0

210.1

210.1

0.0

0.0

0.0

0.0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

664.5

650.3

650.3

0.0

713.1

713.1

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვა პროექტები

518.0

791.3

791.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

60.0

791.3

791.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან   გამოყოფილი       თანხები

142.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან   გამოყოფილი       თანხები

300.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013  წლის 27 დეკემბრის  №47 დადგენილების მექვსე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 327.0 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

სულ

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

269.4

440.4

0.0

440.4

327.0

0.0

327.0

171.0

190.0

208.0

შემოსავლები საკუთრებიდან

134.5

258.7

0.0

258.7

222.0

0.0

222.0

70.0

80.0

94.0

პროცენტები

59.7

114.8

0.0

114.8

80.0

0.0

80.0

0.0

0.0

0.0

რენტა

74.8

143.9

0.0

143.9

142.0

0.0

142.0

70.0

80.0

94.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

74.8

106.3

0.0

106.3

80.0

0.0

80.0

70.0

80.0

94.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

0.0

37.6

0.0

37.6

62.0

0.0

62.0

0.0

0.0

0.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

49.1

11.6

0.0

11.6

15.0

0.0

15.0

21.0

25.0

26.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

49.1

11.6

0.0

11.6

15.0

0.0

15.0

21.0

25.0

26.0

სანებართვო მოსაკრებელი

17.4

6.8

0.0

6.8

10.0

0.0

10.0

15.0

18.0

18.0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0.4

0.2

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

6.9

4.6

0.0

4.6

5.0

0.0

5.0

6.0

7.0

8.0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

24.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

85.4

112.5

0.0

112.5

90.0

0.0

90.0

80.0

85.0

88.0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

0.4

57.6

0.0

57.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

6.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013  წლის 27 დეკემბრის  №47  დადგენილების მეშვიდე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6140.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

სულ

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

4,652.8

4,933.5

855.3

4,078.2

6,140.0

969.3

5,170.7

4,087.1

4,337.1

4,542.2

შრომის ანაზღაურება

1,246.5

1,725.3

66.5

1,658.8

1,867.4

66.9

1,800.5

1,602.3

1,602.3

1,602.3

საქონელი და მომსახურება

1,092.9

1,813.2

699.1

1,114.1

2,481.1

791.8

1,689.3

1,346.0

1,491.0

1,572.1

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

648.9

985.5

70.0

915.5

1,454.3

70.0

1,384.3

837.0

912.0

991.0

გრანტები

1,100.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

558.3

392.1

19.7

372.4

315.4

40.6

274.8

280.0

310.0

355.0

სხვა ხარჯები

6.2

17.4

0.0

17.4

21.8

0.0

21.8

21.8

21.8

21.8

7.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013  წლის 27 დეკემბრის  №47 დადგენილების მერვე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  1, 561.1 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა (ხარჯები) 1,571.1 ათასი ლარის ოდენობით

ორგ.კოდი

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

64.1

5.3

79.9

7.9

7.9

7.9

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

78.5

45.3

0.0

25.0

0.0

100.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

2,939.9

2,555.3

1,466.3

755.0

1,020.0

1,244.9

04 00

განათლება

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

0.0

05 00

კულტურა და სპორტი

9.2

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

25.0

0.0

0.0

0.0

სულ

3,091.7

2,605.9

1,571.1

787.9

1,127.9

1,402.8

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება (შემოსავლები) 10.0  ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

2016  წლის გეგმა

2017  წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

757.3

25.6

10.0

0.0

0.0

0.0

ძირითადი აქტივები

49.3

3.2

0.0

0.0

0.0

0.0

მატერიალური მარაგები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ფასეულობები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

არაწარმოებული აქტივები

708.0

22.4

10.0

0.0

0.0

0.0

მიწა

708.0

22.4

10.0

0.0

0.0

0.0

სხვა ბუნებრივი აქტივები

8.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013  წლის 27 დეკემბრის  №47 დადგენილების მეცხრე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2,543.9

1,851.9

2,361.7

1,911.9

1,908.8

1,908.9

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1,443.9

1,851.9

2,361.7

1,911.9

1,908.8

1,908.9

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1,443.9

1,851.9

2,311.7

1,861.9

1,858.8

1,858.9

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0

0.0

50.0

50.0

50.0

50.0

702

თავდაცვა

90.1

91.7

110.0

101.2

104.3

105.3

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

397.0

411.3

383.8

386.5

361.5

461.5

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

79.5

5.3

0.0

0.0

0.0

0.0

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

317.5

406.0

383.8

386.5

361.5

461.5

704

ეკონომიკური საქმიანობა

1,363.0

2,299.1

1,570.5

254.9

359.9

514.9

7045

ტრანსპორტი

1,349.2

1,594.4

675.8

250.0

355.0

510.0

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

1,291.3

1,594.4

675.8

250.0

355.0

510.0

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

13.8

704.7

894.7

4.9

4.9

4.9

705

გარემოს დაცვა

374.2

1,092.3

493.8

395.0

503.5

568.5

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

351.1

396.9

378.5

393.0

498.0

558.0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

23.1

0.0

2.8

2.0

5.5

10.5

7053

გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

0.0

695.4

112.5

0.0

0.0

0.0

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1,648.5

448.2

1,066.9

673.5

850.0

934.9

7061

ბინათმშენებლობა

291.1

5.8

451.5

100.0

150.0

164.9

7063

წყალმომარაგება

734.8

272.2

414.9

300.0

350.0

400.0

7064

გარე განათება

201.9

143.1

200.5

273.5

350.0

370.0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

420.7

27.1

0.0

0.0

0.0

0.0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

71.0

70.5

71.0

71.0

71.0

71.0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

71.0

70.5

71.0

71.0

71.0

71.0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

500.2

446.5

556.2

435.0

450.0

565.0

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

100.7

111.6

140.0

100.0

110.0

150.0

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

399.5

334.9

416.2

335.0

340.0

415.0

709

განათლება

153.8

322.4

623.3

266.0

416.0

320.0

7091

სკოლამდელი აღზრდა

153.8

322.4

623.3

266.0

416.0

320.0

710

სოციალური დაცვა

602.8

505.5

473.9

380.0

440.0

495.0

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

175.2

285.0

126.4

90.0

120.0

150.0

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

175.2

285.0

126.4

90.0

120.0

150.0

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

54.3

73.4

85.0

60.0

70.0

80.0

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

297.2

41.0

116.0

120.0

120.0

135.0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

33.3

66.1

87.0

70.0

70.0

70.0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

42.8

40.0

59.5

40.0

60.0

60.0

სულ

7,744.5

7,539.4

7,711.1

4,875.0

5,465.0

5,945.0

9.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013  წლის 27 დეკემბრის  №47 დადგენილების მეთექვსმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 16.  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

1.თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

მოსახლეობის სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში დახმარების გასაწევად სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების აღმოსაჩენად.

აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა.  ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით  ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის  მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი  გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების ღონისძიებები.

ა) საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)

პროგრამით გათვალისწინებულია თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის, მუნიციპალური და სახელმწიფოებრივი შენობა–ნაგებობების ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვის უზრუნველყოფა სახანძრო სამაშველო სამსახურის  სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა.

ბ)   ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის  მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი  გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა    (პროგრამული კოდი 03 01)

ბიუჯეტის ფარგლებში,  საქართველოს მთავრობის  2013 წლის 4 აპრილის №311 განკარგულებით საქართველოს რეგიონებში  განსახორციელებელი  პროექტების ფონდიდან თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი   2001.1  ათასი  ლარიდან,    გზების  ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე  გამოყოფილი 1787.9 ათასი  ლარიდან  2014 წელს 101,3  ათასი ლარით   დაფინანსდება  2013 წელს დაწყებული პროექტები:

ქ.თეთრიწყაროში:  ბარათაშვილის, 9  ძმის, გარისის, დემეტრაშვილის, ლესელიძის,   სამშვილდისა,  თბილისის ქუჩების და სოფელ თონეთში  საავტომობილო გზის  სარეაბილიტაციო სამუშაოები  - 97,3 ათასი ლარი;

სოფელ აბელიანის  ცენტრალური გზის  მოხრეშვის სამუშაოები  -  4,0  ათასი ლარი;

,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“  საქართველოს მთავრობის 2014 წლის  13 იანვრის  №34 განკარგულებაში   ცვლილების შეტანის თაობაზე“  საქართველოს მთავრობის 2014 წლის  10 აპრილის  №641 განკარგულებით    საქართველოს რეგიონებში  განსახორციელებელი  პროექტების ფონდიდან თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის  გამოყოფილი  210,1 ათასი ლარიდან  სოფელ ასურეთში  შიდა გზების  მოასფალტებისა  და სანიაღვრეს მოწყობის,  სოფელ კოდაში  სოფლიდან  სასაფლაომდე  საავტომობილო გზის  მოხრეშვის  სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების  შესყიდვისთვის განისაზღვრა 13.7 ათასი  ლარი,  ხოლო სოფელ კოდაში  სოფლიდან  სასაფლაომდე  საავტომობილო გზის  მოხრეშვის  სამუშაოების განხორციელებისათვის - 27,8 ათასი ლარი.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თეთრიწყაროს  მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მგომარეობის შენარჩუნება. 2014 წელს  დაგეგმილია  თეთრიწყაროში ცენტრალური გზიდან სოფლებამდე მისასვლელი გზის   მოასფალტება, სოფლებში   შიდა გზების  მოხრეშვითი სამუშაოები, ორმოული შეკეთება, კერძოდ, სოფელ ახალსოფელში  შიდა  ქუჩების, სასაფლაოებთან მისასვლელი გზის მოხრეშვითი და  ხიდის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, აგრეთვე თეთრიწყაროში  ქუჩების მოასფალტებისა და სანიაღვრე არხების მოწყობა.

ზამთრის პერიოდში განხორციელდება  გზების ტენიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.

ბ) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, სანიაღვრე არხების გაწმენდითი სამუშაოები, გარე განათების ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა.

ბ.ა)  წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)

ბიუჯეტის ფარგლებში,  საქართველოს მთავრობის  2013 წლის 4 აპრილის №311 განკარგულებით საქართველოს რეგიონებში  განსახორციელებელი  პროექტების ფონდიდან თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი   2001.1  ათასი  ლარიდან   წყლის სისტემის რეაბილიტაციისათვის   განსაზღვრული 213,2 ათასი  ლარიდან  2014 წელს 73,1  ათასი ლარით   დაფინანსდება  2013 წელს დაწყებული  პროექტი:

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ღოუბნის,  სოფელ დუმანისის, სოფელ სამღერეთის, სოფელ ივანოვკის, სოფელ მარაბდის, სოფელ ქსოვრეთის   სასმელი წყლის  სისტემის მოწყობის სამუშაოებისათვის  73,1 ათასი.

,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“  საქართველოს მთავრობის 2014 წლის  13 იანვრის  №34 განკარგულებაში   ცვლილების შეტანის თაობაზე“  საქართველოს მთავრობის 2014 წლის  10 აპრილის  №641 განკარგულებით    საქართველოს რეგიონებში  განსახორციელებელი  პროექტების ფონდიდან თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის  გამოყოფილი  210,1 ათასი ლარიდან  სოფელ ალგეთში სასმელი წყლის სისტემის და სათავე ნაგებობის მოწყობის, სოფელ ჩხიკვთაში სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობის, სოფელ არდისუბანში,  სოფელ მუხათში ჭაბურღილისა და სასმელი წყლის სისტემის მოწყობის, სოფელ ერტისში სასმელი წყლის ჭაბურღილის მოწყობის და მისი არსებულ სისტემასთან მიერთების, სოფელ წინწყაროში  სასმელი წყლის სისტემისა და შიდა ქსელის  მოწყობის, სოფელ ბოგვში სასმელი წყლის რეზერვუარის მოწყობის, სოფელ მუხათში (ფაბრიკის დასახლების) საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაციის სამუშაოების  საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების  შესყიდვისთვის განისაზღვრა 23,0 ათასი  ლარი, ხოლო სოფელ ალგეთში სასმელი წყლის სისტემის და სათავე ნაგებობის მოწყობითი სამუშაოების, სოფელ ჩხიკვთაში სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობითი სამუშაოების,  სოფელ წინწყაროში  სასმელი წყლის სისტემისა და შიდა ქსელის  მოწყობითი სამუშაოებისა და სოფელ ბოგვში სასმელი წყლის რეზერვუარის მოწყობითი სამუშაოების  განხორციელებისათვის - 145,6 ათასი ლარი. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია აგრეთვე სოფელ მაწევანში წყლის რეზერვუარის    მოწყობა,  სოფელ  ბორბალოში  ჭაბურღილისა და  სასმელი წყლის  ქსელის მოწყობა,       სოფელ  მუხათში  და ხაიშში სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობა. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  წყალსადენების  (სასმელი წყლის)  ქსელის  მოვლა-შენახვა.

ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება ააიპ „თეთრიწყარო-წყალი“, რომელიც ემსახურება მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  წყალსადენების ქსელის რეაბილიტაციას   და მათ   მოვლა-შენახვას.

ბ.ბ)   საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხების      გაწმენდა (პროგრამული კოდი 03 02 02)

ბიუჯეტის ფარგლებში დაგეგმილია  თეთრიწყაროს ტერიტორიაზე  სანიაღვრე არხების       გაწმენდითი სამუშაოები.

ბ.გ)  გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელის მოწყობისათვის  განსაზღვრულია 45,0 ათასი ლარი.

ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება აგრეთვე გარე განათების  არსებული ქსელის   მოვლა - შენახვა.

ბ.დ)    დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 04)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა,ბ.ე)   სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 03 02 05)

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 18 აპრილის №321  განკარგულებით თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი 880.0 ათასი ლარიდან 2014 წელს 112,5 ათასი ლარით დაფინანსდება  2013 წელს  დაწყებული პროექტები.

გ)   მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

ბიუჯეტის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები.

გ. ა)  სკვერებისა და ბაღების, კულტურისა და ადმინისტრაციული შენობების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 03 01)

თეთრიწყაროს ტერიტორიაზე მდებარე საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი  შენობების  რეაბილიტაცია.

გ. ბ)   ურბანული ტერიტორიის მოწყობა,  (პროგრამული კოდი 03 03 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქვემო  ქართლის რეგიონში  რეგიონალური განვითარების  სააგენტოს ფონდის თანადაფინანსება.

გ.გ)  მიწის აზომვითი და საპროექტო სამუშაოების  ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 03 03)

ბიუჯეტის ფარგლებში გათვალისწინებულია თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში მდებარე სასოფლო და არასასოფლო  დანიშნულების მიწების საკადასტრო აზომვითი ნახაზების - ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

დ)   სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი  ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 04)

2014 წელს საქართველოს მთავრობის  2013 წლის 17 მაისის № 466 განკარგულებით სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის განსახორციელებლად თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის  განსაზღვრული 665.8 ათასი ლარიდან 35,6 ათასი ლარით დაფინანსდება  სოფლის პროექტები.

,,სოფლის მხარდაჭერის  პროგრამის“ ფარგლებში  საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან   საქართველოს  მთავრობის 2014 წლის 20 მარტის №471 განკარგულებით თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის  განსაზღვრულ 713,1 ათას ლარს, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან თანადაფინანსების სახით დაემატა 141,1 ათასი ლარი  და  სულ სოფლის პროექტების განსახორციელებლად  განისაზღვრა 854,2 ათასი ლარი. (დანართი №1)

განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებშიც  განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა.

ა) სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში დაფინანსდება 13 საბავშვო ბაღი, სადაც სკოლამდელ განათლებას მიიღებს  510-ზე მეტი   ბავშვი.  ბიუჯეტის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი სრულად დააფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს.

ბ)  მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხარჯი    (პროგრამული კოდი 04 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: სოფელ მაწევნიდან  ჩხიკვთის საბაზო   სკოლაში სოფელ ტბისიდან, ფარცხისიდან,  არდისუბნიდან  - ბოგვის საჯარო სკოლაში;  სოფელ ალგეთიდან  ე.წ. „ნოვი სვეტი“-დან დ.მანგლისის ეკლესიის  მიმდებარე დასახლებიდან - მანგლისის საჯარო სკოლაში; დ.მანგლისიდან  თონეთის საჯარო სკოლაში. ქ.თეთრიწყაროს ნამტვრიანის დასახლებიდან, გარისის ქუჩიდან სტალინის ქუჩიდან  და ვარხუნოს დასახლებიდან - თეთრიწყაროს №1 და №2 საჯარო სკოლებში; სოფელ ივანოვკიდან -ირაგის საჯარო სკოლაში და სოფელ დაღეთიდან  - სამშვილდის საჯარო სკოლაში  სულ  370 ზე მეტი  მოსწავლის ყოველდღიური  ტრანსპორტირების ხარჯები.

3. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად  აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.

ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ააიპ ”თეთრიწყაროს სპორტული სკოლის” ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

2014 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სპორტულ სკოლა  აერთიანებს  11  სპორტულ  სექციას  და 200-მდე სპორტსმენს.

ბ) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

ბ.ა)    მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი (პროგრამული კოდი 05 02 01)

ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება  ააიპ „თეთრიწყაროს მხარეთმცოდნეობის     მუზეუმი“, სადაც დაცულია  11000 -მდე  ექსპონატი.

ბ.ბ)    კულტურის  სახლი  (პროგრამული კოდი 05 02 02)

ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება ააიპ  „თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის კულტურის  ცენტრი“, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის კულტურის  ცენტრში გაერთიანებულია 16   წრე,  სადაც სწავლობს 320-მდე მოსწავლე.

ბ.გ)   საბიბლიოთეკო გაერთიანება  (პროგრამული კოდი 05 02 03)

ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება  ააიპ „თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო გაერთიანება“, სადაც გაერთიანებულია  6 ბიბლიოთეკა.

ბ.დ)   სახელოვნებო სკოლები (პროგრამული კოდი 05 02 04)

ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება   ააიპ „თეთრიწყაროს სამუსიკო სკოლა“ და ააიპ „მანგლისის სამუსიკო სკოლა“,  სადაც  სწავლობს  170-მდე მოსწავლე.

4. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

ა)  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

ბიუჯეტი ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში, „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად  ააიპ „საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და უსაფრთხო გარემოს  უზრუნველყოფის ცენტრის“  დაფინანსებას.

ბ) სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

ბ.ა)   შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე  პირების დახმარება,  მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება. მშობიარეთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება: თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება და მშობიარობის ხარჯები.

ბ.ბ) ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა     (პროგრამული კოდი 06 02 02) )

ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება: სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი  ბენეფიციარის ყოველდღიურად კვებით უზრუნველყოფა.

ბ.გ) მარჩენალდაკარგულ პირთა და  ოჯახებისა და ბავშვების  სოციალური დაცვა    (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება: ხუთი და მეტშვილიანი   ოჯახების  თითოეულ ბავშვის და უდედმამო ბავშვების ყოველთვიური დახმარება  (18 წლამდე), აგრეთვე დედით ან მამით ობოლი ბავშვების (18 წლამდე) ერთჯერადი დახმარება.

ბ.დ)  დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა  დახმარება  (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება: დევნილების და იძულებით გადაადგილებული პირის სოციალური, საყოფაცხოვრებო და გარდაცვალების შემთხვევაში  სარიტუალო ხარჯები.

ბ.ე)   გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიქიის,  უბედური  და სხვა      ფორსმაჟორული    შემთხვევებისას  ნატურალური თუ ფულადი  ფორმით დახმარება (პროგრამული   კოდი 06 02 05)                                                       პროგრამით გათვალისწინებულია გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიქიის,  უბედური  და სხვა  ფორსმაჟორული   შემთხვევებისას  ნატურალური თუ ფულადი  ფორმით დახმარება და  სოციალურად დაუცველი  მოსახლეობის  ავრიულ მდგომარეობაში  მყოფი საცხოვრებელი სახლების სარეაბილიტაციო ხარჯი ,,თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის მუნიციპალური პროგრამის“ ფარგლებში.

ბ.ვ)   მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული  მთლიანობისათვის მებრძოლი     ან მათთან გათანაბრებულ  პირების  დახმარება (პროგრამული  კოდი 06 02 06)

ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება: მეორე მსოფლიო  ომის მონაწილეების,  ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის   მებრძოლთა  ან  მათთან გათანაბრებული პირების  გარდაცვალების შემთხვევაში  სარიტუალო ხარჯები.

ბ.ზ)  სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის  და იძულებით გადაადგილებული  პირის  გარდაცვალების  შემთხვევაში დახმარება   (პროგრამული   კოდი 06 02 07)

ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება: იძულებით  გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში   დაკრძალვის  ხარჯი,  თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად  დაუცველი ოჯახების  წევრის გარდაცვალების და უპატრონო მიცვალებულების დაკრძალვის  ხარჯი.“

10.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013  წლის 27 დეკემბრის  №47 დადგენილების მეჩვიდმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ორგ.

კოდი

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

2015 წლის პროგნოზი

2016 წლის პროგნოზი

2017 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი

7,744.5

7,539.4

3,208.6

4,330.8

7,711.1

1,506.9

6,204.2

4,875.0

5,465.0

5,945.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

147.0

170.0

8.0

162.0

190.0

8.0

182.0

170.0

170.0

170.0

ხარჯები

4,652.8

4,933.5

855.3

4,078.2

6,140.0

969.3

5,170.7

4,087.1

4,337.1

4,542.2

შრომის ანაზღაურება

1,246.5

1,725.3

66.5

1,658.8

1,867.4

66.9

1,800.5

1,602.3

1,602.3

1,602.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,091.7

2,605.9

2,353.3

252.6

1,571.1

537.6

1,033.6

787.9

1,127.9

1,402.8

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2,543.9

1,851.9

0.0

1,851.9

2,361.7

0.0

2,361.7

1,911.9

1,908.8

1,908.9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

106.0

128.0

0.0

128.0

148.0

0.0

148.0

128.0

128.0

128.0

ხარჯები

2,479.8

1,846.6

0.0

1,846.6

2,281.9

0.0

2,281.9

1,904.0

1,900.9

1,901.0

შრომის ანაზღაურება

973.0

1,385.9

0.0

1,385.9

1,547.8

0.0

1,547.8

1,305.0

1,305.0

1,305.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

64.1

5.3

0.0

5.3

79.9

0.0

79.9

7.9

7.9

7.9

01 01

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო

320.8

495.7

0.0

495.7

566.4

0.0

566.4

516.6

516.6

516.6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

17.0

22.0

0.0

22.0

24.0

0.0

24.0

22.0

22.0

22.0

ხარჯები

318.4

495.4

0.0

495.4

560.4

0.0

560.4

516.6

516.6

516.6

შრომის ანაზღაურება

210.6

363.7

0.0

363.7

393.8

0.0

393.8

350.0

350.0

350.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.4

0.3

0.0

0.3

6.0

0.0

6.0

0.0

0.0

0.0

01 02

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1,123.1

1,356.2

0.0

1,356.2

1,745.3

0.0

1,745.3

1,345.3

1,342.2

1,342.3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

89.0

106.0

0.0

106.0

124.0

0.0

124.0

106.0

106.0

106.0

ხარჯები

1,061.4

1,351.2

0.0

1,351.2

1,671.5

0.0

1,671.5

1,337.4

1,334.3

1,334.4

შრომის ანაზღაურება

762.4

1,022.2

0.0

1,022.2

1,154.0

0.0

1,154.0

955.0

955.0

955.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

61.7

5.0

0.0

5.0

73.9

0.0

73.9

7.9

7.9

7.9

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

50.0

50.0

50.0

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

50.0

50.0

50.0

01 05

საქართველოს რეგიონებში განსახორცილებელი პროექტების ფონდის შევსების ღონისძიებები

1,100.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

1,100.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

487.1

503.0

91.7

411.3

493.8

110.0

383.8

487.7

465.8

566.8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

41.0

42.0

8.0

34.0

42.0

8.0

34.0

42.0

42.0

42.0

ხარჯები

408.6

457.7

91.7

366.0

493.8

110.0

383.8

462.7

465.8

466.8

შრომის ანაზღაურება

273.5

339.4

66.5

272.9

319.6

66.9

252.7

297.3

297.3

297.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

78.5

45.3

0.0

45.3

0.0

0.0

0.0

25.0

0.0

100.0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა (სახანძრო)

317.5

406.0

0.0

406.0

383.8

0.0

383.8

386.5

361.5

461.5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

34.0

34.0

0.0

34.0

34.0

0.0

34.0

34.0

34.0

34.0

ხარჯები

284.9

360.7

0.0

360.7

383.8

0.0

383.8

361.5

361.5

361.5

შრომის ანაზღაურება

221.2

272.9

0.0

272.9

252.7

0.0

252.7

235.1

235.1

235.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

32.6

45.3

0.0

45.3

0.0

0.0

0.0

25.0

0.0

100.0

02 02

საზოგადოებრივი წესრიგის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა  შსგ

79.5

5.3

0.0

5.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

45.1

5.3

0.0

5.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

34.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (სამხედრო)

90.1

91.7

91.7

0.0

110.0

110.0

0.0

101.2

104.3

105.3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7.0

8.0

8.0

0.0

8.0

8.0

0.0

8.0

8.0

8.0

ხარჯები

78.6

91.7

91.7

0.0

110.0

110.0

0.0

101.2

104.3

105.3

შრომის ანაზღაურება

52.3

66.5

66.5

0.0

66.9

66.9

0.0

62.2

62.2

62.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

3,385.7

3,839.6

3,027.2

812.4

3,131.2

1,261.3

1,869.9

1,323.4

1,713.4

2,018.3

ხარჯები

445.8

1,284.3

673.9

610.4

1,664.9

748.7

916.2

568.4

693.4

773.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,939.9

2,555.3

2,353.3

202.0

1,466.3

512.6

953.7

755.0

1,020.0

1,244.9

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

1,291.3

1,594.4

1,491.6

102.8

675.8

142.8

533.0

250.0

355.0

510.0

ხარჯები

14.6

0.0

0.0

0.0

59.4

0.0

59.4

20.0

25.0

30.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,276.7

1,594.4

1,491.6

102.8

616.4

142.8

473.6

230.0

330.0

480.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1,503.8

1,507.6

856.9

650.7

1,109.2

369.8

739.4

968.5

1,203.5

1,338.5

ხარჯები

417.4

566.9

0.0

566.9

659.5

0.0

659.5

543.5

663.5

738.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,086.4

940.7

856.9

83.8

449.7

369.8

79.9

425.0

540.0

600.0

03 02 01

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

734.8

272.2

135.4

136.8

414.9

241.8

173.1

300.0

350.0

400.0

ხარჯები

8.7

87.3

0.0

87.3

138.2

0.0

138.2

100.0

100.0

100.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

726.1

184.9

135.4

49.5

276.7

241.8

34.9

200.0

250.0

300.0

03 02 02

საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხების გაწმენდა

23.1

0.0

0.0

0.0

2.8

0.0

2.8

2.0

5.5

10.5

ხარჯები

0.9

0.0

0.0

0.0

2.8

0.0

2.8

2.0

5.5

10.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 03

გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

201.9

143.1

42.6

100.5

200.5

15.5

185.0

273.5

350.0

370.0

ხარჯები

71.8

100.5

0.0

100.5

140.0

0.0

140.0

83.5

100.0

120.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

130.1

42.6

42.6

0.0

60.5

15.5

45.0

190.0

250.0

250.0

03 02 04

დასუფთავების ღონისძიებები

351.1

396.9

0.0

396.9

378.5

0.0

378.5

393.0

498.0

558.0

ხარჯები

319.1

362.6

0.0

362.6

378.5

0.0

378.5

358.0

458.0

508.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

32.0

34.3

0.0

34.3

0.0

0.0

0.0

35.0

40.0

50.0

03 02 05

დასახლებული ტერიტორიების სანიტარული დაცვის უზრუნველყოფა

0.0

695.4

678.9

16.5

112.5

112.5

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

0.0

16.5

0.0

16.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

678.9

678.9

0.0

112.5

112.5

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 06

სოფლების ბუნებრივი აირით დაქსელვა

57.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

57.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 07

სასაფლაოების და სარიტუალო სახლების მოწყობა და რეაბილიტაცია

135.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

16.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

118.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

590.6

33.6

4.8

28.8

456.4

0.0

456.4

104.9

154.9

169.8

ხარჯები

13.8

13.4

0.0

13.4

56.2

0.0

56.2

4.9

4.9

4.9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

576.8

20.2

4.8

15.4

400.2

0.0

400.2

100.0

150.0

164.9

03 03 01

სკვერებისა და ბაღების, კულტურისა და ადმინისტრაციული შენობების რეაბილიტაცია

285.7

27.1

0.0

27.1

400.2

0.0

400.2

100.0

150.0

164.9

ხარჯები

0.0

11.7

0.0

11.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

285.7

15.4

0.0

15.4

400.2

0.0

400.2

100.0

150.0

164.9

03 03 02

ურბანული ტერიტორიის მოწყობა,291.1

5.8

4.8

1.0

51.3

0.0

51.3

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

0.0

1.0

0.0

1.0

51.3

0.0

51.3

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

291.1

4.8

4.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 03 03

მიწის აზომვითი და საპროექტო სამუშაოები

13.8

0.7

0.0

0.7

4.9

0.0

4.9

4.9

4.9

4.9

ხარჯები

13.8

0.7

0.0

0.7

4.9

0.0

4.9

4.9

4.9

4.9

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი  ღონისძიებები

0.0

704.0

673.9

30.1

889.8

748.7

141.1

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

0.0

704.0

673.9

30.1

889.8

748.7

141.1

0.0

0.0

0.0

04 00

განათლება

196.6

362.4

0.0

362.4

682.8

0.0

682.8

306.0

476.0

380.0

ხარჯები

196.6

362.4

0.0

362.4

682.8

0.0

682.8

306.0

376.0

380.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

0.0

04 01

ააიპ „თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი“

153.8

322.4

0.0

322.4

623.3

0.0

623.3

266.0

416.0

320.0

ხარჯები

153.8

322.4

0.0

322.4

623.3

0.0

623.3

266.0

316.0

320.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

0.0

04 02

მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხარჯი

42.8

40.0

0.0

40.0

59.5

0.0

59.5

40.0

60.0

60.0

ხარჯები

42.8

40.0

0.0

40.0

59.5

0.0

59.5

40.0

60.0

60.0

05 00

კულტურა და სპორტი

500.2

446.5

0.0

446.5

556.2

0.0

556.2

435.0

450.0

565.0

ხარჯები

491.0

446.5

0.0

446.5

556.2

0.0

556.2

435.0

450.0

515.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

05 01

ააიპ „თეთრიწყაროს სპორტული სკოლა“

100.7

111.6

0.0

111.6

140.0

0.0

140.0

100.0

110.0

150.0

ხარჯები

100.7

111.6

0.0

111.6

140.0

0.0

140.0

100.0

110.0

150.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

399.5

334.9

0.0

334.9

416.2

0.0

416.2

335.0

340.0

415.0

ხარჯები

390.3

334.9

0.0

334.9

416.2

0.0

416.2

335.0

340.0

365.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

05 02 01

ააიპ „თეთრიწყაროს მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი“

35.5

40.3

0.0

40.3

51.4

0.0

51.4

50.0

50.0

55.0

ხარჯები

35.5

40.3

0.0

40.3

51.4

0.0

51.4

50.0

50.0

55.0

05 02 02

ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურის სახლი“

223.4

136.5

0.0

136.5

169.6

0.0

169.6

125.0

130.0

150.0

ხარჯები

223.4

136.5

0.0

136.5

169.6

0.0

169.6

125.0

130.0

150.0

05 02 03

ააიპ „თეთრიწყაროს საბიბლიოთეკო გაერთიანება“

57.0

64.0

0.0

64.0

79.2

0.0

79.2

66.0

66.0

116.0

ხარჯები

47.8

64.0

0.0

64.0

79.2

0.0

79.2

66.0

66.0

66.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

05 02 04

სახელოვნებო სკოლები

83.6

94.1

0.0

94.1

116.0

0.0

116.0

94.0

94.0

94.0

ხარჯები

83.6

94.1

0.0

94.1

116.0

0.0

116.0

94.0

94.0

94.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

631.0

536.0

89.7

446.3

485.4

135.6

349.8

411.0

451.0

506.0

ხარჯები

631.0

536.0

89.7

446.3

460.4

110.6

349.8

411.0

451.0

506.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

25.0

25.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 01

ააიპ „თეთრიწყაროს საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი“

71.0

70.5

70.0

0.5

71.0

70.0

1.0

71.0

71.0

71.0

ხარჯები

71.0

70.5

70.0

0.5

71.0

70.0

1.0

71.0

71.0

71.0

06 02

სოციალური პროგრამები

560.0

465.5

19.7

445.8

414.4

65.6

348.8

340.0

380.0

435.0

ხარჯები

560.0

465.5

19.7

445.8

389.4

40.6

348.8

340.0

380.0

435.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

25.0

25.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 01

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება.                                                         მშობიარეთა დახმარება

175.2

285.0

0.0

285.0

126.4

0.0

126.4

90.0

120.0

150.0

ხარჯები

175.2

285.0

0.0

285.0

126.4

0.0

126.4

90.0

120.0

150.0

06 02 02

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

54.3

73.4

0.0

73.4

85.0

0.0

85.0

60.0

70.0

80.0

ხარჯები

54.3

73.4

0.0

73.4

85.0

0.0

85.0

60.0

70.0

80.0

06 02 03

მარჩენალდაკარგულ პირთა, ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

33.3

66.1

0.0

66.1

87.0

0.0

87.0

70.0

70.0

70.0

ხარჯები

33.3

66.1

0.0

66.1

87.0

0.0

87.0

70.0

70.0

70.0

06 02 04

დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება

61.9

15.7

15.7

0.0

30.0

30.0

0.0

40.0

40.0

40.0

ხარჯები

61.9

15.7

15.7

0.0

30.0

30.0

0.0

40.0

40.0

40.0

06 02 05

გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიის, უბედური და სხვა ფორსმაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება

209.3

0.0

0.0

0.0

30.0

0.0

30.0

50.0

50.0

50.0

ხარჯები

209.3

0.0

0.0

0.0

30.0

0.0

30.0

50.0

50.0

50.0

06 02 06

მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებულ პირების დახმარება

10.5

13.5

1.5

12.0

41.0

32.0

9.0

15.0

15.0

30.0

ხარჯები

10.5

13.5

1.5

12.0

16.0

7.0

9.0

15.0

15.0

30.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

25.0

25.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 07

სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარება

15.5

11.8

2.5

9.3

15.0

3.6

11.4

15.0

15.0

15.0

ხარჯები

15.5

11.8

2.5

9.3

15.0

3.6

11.4

15.0

15.0

15.0

მუხლი 2🔗

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.საკრებულოს თავმჯდომარეგიორგი დალაქიშვილი
დანართი №1

სოფლის  მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი  პროექტების   ცხრილი

ტერიტორიული ორგანო

სოფელი

პროექტის   დასახელება

პროექტის  ღირებულება
სულ.

საზელმწიფო ბიუჯეტით

ადგილობრივი ბიუჯეტით

მათ შორის სახარჯთაღრიცხვო
ღორებულება

1

ახალსოფელი

ახალსოფელი

სარიტუალო დარბაზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

12422

6211

6211

372

2

გოხნარი

სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაცია

4578

4445

133

133

3

ზირბითი

სასაფლაოს შემოღობვა

9562

4781

4781

286

4

საფუძვრები

სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაცია

5945

4445

1500

178

5

ასურეთი

ასურეთი

სასაფლაოს შემოღობვა

15473

15023

450

450

,სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაცია წერეთლის ქუჩაზე

12360

12000

360

360

6

ენაგეთი

სარიტუალო დარბაზის მშენებლობის დასრულება

14618

12868

1750

438

7

შავსაყდარი

სარიტუალო დარბაზის  მშენებლობა(პირველი ეტაპი)

8889

8630

259

259

8

ბორბალო

ბორბალო

სარიტუალო დარბაზის რეაბილიტაცი

16466

8233

8233

494

9

ღოუბანი

შიდა გზების რეაბილიტაცია(მოხრეშვა)

16475

15704

771

771

10

ერტისი

სარიტუალო დარბაზის მშენებლობა(მეორე ეტაპი)

17452

8726

8726

523

11

ვაშლოვანი

სარიტუალო დარბაზის მშენებლობა(მეორე ეტაპი)

19145

18588

557

557

12

გოლთეთი

გოლთეთი

სარიტუალო დარბაზის რეაბილიტაცია(მეორე ეტაპი)

19000

14863

4137

570

13

დაღეთი

დაღეთი

სასმელი წყლის პოლიეთილენის მილის შეძენა

11558

5779

5779

14

სამშვილდე

სარიტუალო დარბაზისთვის გაზის გამათბობლების შეძენა

3150

3150

სარიტუალო დარბაზისთვის გრილის(მაყალი) შეძენა

450

450

სარიტუალო დარბაზისთვის გამწოვის შეძენა

700

700

სარიტუალო დარბაზისთვის გაზქურების შეძენა

660

660

სარიტუალო დარბაზისთვის მაცივარის შეძენა

1200

1200

სარიტუალო დარბაზისთვის ნიჟარების შეძენა

500

500

სარიტუალო დარბაზისთვის სამზარეულოს თაროს შეძენა

800

800

სარიტუალო დარბაზისთვის ბუნებრივი აირის ქსელისა და აღრიცხვის კვანძის მოწყობა

2000

2000

სარიტუალო ინვენტარის შეძენა(ჭურჭელი)

4045

4045

15

დურნუკი

დიდი დურნუკი

სასოფლო სამეურნეო სავარგულების შემოღობვის დასრულება

5023

4877

146

146

16

პატარა დურნუკი

ცენტრალური გზიდან სოფელში მისასვლელი გზის მოხრეშვა

4467

4337

130

130

17

თონეთი

დიდი თონეთი

სასმელი წყლის ქსელის მოწყობა(დებეტის დამატება)

16372

15896

476

476

18

პატარა თონეთი

სასმელი წყლის შიდა ქსელის რეაბილიტაცია

9778

4889

4889

293

19

მოხისი

მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია

4206

4084

122

122

20

ცხრაკუდაანი

შიდა გზების რეაბილიტაცია

4132

4012

120

120

21

ირაგა

პატარა ირაგა

სარიტუალო ინვენტარის შეძენა(ჭურჭელი)

6308

6308

22

დიდი ირაგა

სარიტუალო დარბაზის პირველი სართულის სარეაბილიტაციო სამუშაოები(მეორე ეტაპი)

14976

7488

7488

449

23

ჯიგრაშენი

მისასვლელი და შიდა გზების რეაბილიტაცია

5915

5743

172

172

24

ივანოვკა

სარიტუალო დარბაზის რეაბილიტაცია(მესამე ეტაპი)

5879

5707

172

172

25

ალექსეევკა

სარიტუალო დარბაზის მშენებლობა(პირველი ეტაპი)

7687

7464

223

223

26

მენკალისი

სასმელი წყლის შიდა ქსელისა და სათავე ნაგებობის რეაბილიტაცია

4986

4841

145

145

27

ნავთიანი

მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია

4317

4192

125

125

28

კოდა

კოდა

სარიტუალო დარბაზის მშენებლობის დასრულება

31299

30388

911

911

29

მუხათი

სპორტული მოედნის დასრულება(ხელოვნური საფარის დაგება)

15483

11983

3500

465

30

ფაბრიკის დასახლება

სარიტუალო დარბაზის მშენებლობა(პირველი ეტაპი)

8240

8000

240

240

31

ი.გ.პ. დასახლება

სასმელი წყლის ჭაბურღილის მოწყობა და დაერთება რეზერვუარზე

34220

27720

6500

2481

32

კლდეისი

კლდეისი

შიდა გზების რეაბილიტაცია

4924

4781

143

143

33

მარაბდა

ძველი მარაბდა

სარიტუალო დარბაზის მშენებლობა(პირველი ეტაპი)

8071

7836

235

235

34

ახალი მარაბდა

8095

7860

235

235

35

ქოთიში

გარე განათების მოწყობა

5841

5671

170

170

36

ორბეთი

ორბეთი

სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაცია

8888

8630

258

258

37

ახალი ზირბითი

სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაცია

5345

5190

155

155

38

პანტიანი

სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაცია

4739

4601

138

138

39

ამლივი

სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაცია

4305

4180

125

125

40

ღოლოვანი

სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაცია

4367

4240

127

127

41

დრე

სასმელი წყლის ავზების შეძენა

4637

4637

42

დიდგორი

საკანალიზაციო ქსელისთვის გოფრირებული მილების შეძენა

5635

5635

43

შამთა

მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია

4476

4337

139

139

44

ვანათი

სასმელი წყლის ავზის გრუნტით დაფარვა

1030

1000

30

30

მდ. ვერაზე გადასასავლელი ხიდის შეკეთება

3139

3048

91

91

45

ღვევი

სასმელი წყლის ავზების შეძენა

4361

4361

46

წყრულეთი

სოფლის გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

4206

4084

122

122

47

წვერი

მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია

4157

4036

121

121

48

შეხვეტილა

შეხვეტილა

სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის რეაბილიტაცია

4615

4481

134

134

49

არხოტი

სასაფლაოს შემოღობვა

4404

4276

128

128

50

კოდისწყარო

სასმელი წყლის ქსელის მოწყობა

4243

4120

123

123

51

ნაპილნარი

საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია

5370

5214

156

156

52

ჯვრისხევი

სასმელი წყლის ქსელის მოწყობა

4416

4288

128

128

53

ქვემო ჭინჭრიანი

ბოგირის აღდგენა,საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია

4454

4325

129

129

54

ზემო ჭინჭრიანი

საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია

4144

4024

120

120

55

პატარა ნამტვრიანი

სასმელი წყლის პოლიეთილენის მილის შეძენა

6101

4601

1500

56

უგუდეთი

საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია

4132

4012

120

120

57

დიდ ნამტვრიანი

მზის ენერგიაზე მომუშავე ბატარიების შეძენა

4120

4120

58

ჩხიკვთა

ჩხიკვთა

გარე განათების მოწყობა

15600

7800

7800

468

59

მაწევანი

სარიტუალო დარბაზის რეაბილიტაცია

10044

5022

5022

301

60

აბელიანი

სასმელი წყლის სათავე ნაგებობისა და ქსელის მოწყობა

17308

8654

8654

519

61

ტბისი

სარიტუალო დარბაზის რებილიტაცია

9826

4913

4913

294

62

ხოპისი

მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია

4305

4180

125

125

63

ქსოვრეთი

სასმელი წყლის შიდა ქსელის რეაბილიტაცია

5488

4288

1200

164

64

გუდარეხი

სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის რეაბილიტაცია

4268

4144

124

124

65

ვაკე

სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის რეაბილიტაცია

4243

4120

123

123

66

ჭივჭავი

ჭივჭავი

სარწყავი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია(მეორე ეტაპი)

13724

13324

400

400

67

დუმანისი

სარიტუალო დარბაზის მშენებლობა(პირველი ეტაპი)

12206

6103

6103

366

68

სამღერეთი

სარწყავი წყლის სათავის რეაბილიტაცია

14033

13625

408

408

69

შიხილო

სასმელი წყლის რეზერვუარისა და შიდა ქსელის მოწყობა

10500

5250

5250

315

70

იფნარა

სასმელი წყლის რეზერვუარისა და საქაჩი ტუმბოს მოწყობა, მონტაჟი

4454

4325

129

129

71

ლიპა

მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია

4231

4108

123

123

72

წინწყარო

წინწყარო

სარიტუალო დარბაზის მშენებლობა(მეორე ეტაპი)

39098

37960

1138

1138

73

ქოსალარი

სარიტუალო დარბაზის მშენებლობა(მეორე ეტაპი)

26905

26122

783

783

74

ხაიში

ხაიში

სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა, მისი დარეთება არსებულ სისტემასთან

15617

15163

454

454

75

ჯორჯიაშვილი

ჯორჯიაშვილი

სარიტუალო ინვენტარის შეძენა(ჭურჭელი)

5400

5400

ჯორჯიაშვილი

სარიტუალო დარბაზისთვის მაგიდა და სკამების შეძენა

9500

9500

ჯორჯიაშვილი

სარიტუალო დარბაზის რეაბილიტაცია

13040

9840

3200

391

76

ბოგვი

სარიტუალო დარბაზის მშენებლობა(მეორე ეტაპი)

16850

8425

8425

505

77

საღრაშენი

სარიტუალო დარბაზის მშენებლობა(მეორე ეტაპი)

15240

7620

7620

457

78

ფარცხისი

სარიტუალო დარბაზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

9049

8786

263

263

79

აბრამეთი

სასმელი წყლის ავზების შეძენა(6ც)

4192

4192

80

არდისუბანი

სარიტუალო დარბაზის მშენებლობა(პირველი ეტაპი)

11484

7584

3900

344

81

დ. მანგლისი

დ. მანგლისი

გარე განათების მოწყობა

10300

10000

300

300

სარიტუალო დარბაზის მშენებლობა(პირველი ეტაპი)

28428

27600

828

828

82

ალგეთი

მემორიალის შემოღობვა

5915

5743

172

172

854199

713109

141090

24682