ორგ. კოდი დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის  ფაქტი 2016 წლის გეგმა 2017 წლის პროგ ნოზი 2018 წლის პროგ ნოზი 2019 წლის პროგ ნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები

ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ
მიღების თარიღი
ნომერი
№153
სარეგისტრაციო კოდი
190020020.35.157.016257
გამოქვეყნების წყარო
matsne.gov.ge , 11/04/2016
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)

🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10

ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.

დოკუმენტის ტექსტი

„თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №137 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №153

2016 წლის 7 აპრილი

ქ. თეთრიწყარო

„თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №137 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,ნორმატიული აქტების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის საფუძველზე, „თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015  წლის 25 დეკემბრის  №137 დადგენილებაში  (www.matsne.gov.ge), 04/01/2016, სარეგ. კოდი: 190020020.35.157.016241) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
მუხლი 1
1.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის   №137  დადგენილების  პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015  წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

2019  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

8,302.3

8,501.1

2,968.1

5,533.0

8,746.8

2,336.8

6,410.0

6,040.0

6,050.0

6,060.0

გადასახადები

1,304.5

806.0

0.0

806.0

1,880.0

0.0

1,880.0

1,445.0

1,445.0

1,445.0

გრანტები

6,478.6

7,193.1

2,968.1

4,225.0

6,355.7

2,336.8

4,018.9

4,292.0

4,302.0

4,312.0

სხვა შემოსავლები

519.3

502.0

0.0

502.0

511.1

0.0

511.1

303.0

303.0

303.0

ხარჯები

5,257.2

5,717.9

25.0

5,692.9

5,845.8

0.0

5,845.8

5,162.1

5,172.1

5,172.1

შრომის ანაზღაურება

1,897.1

1,590.8

0.0

1,590.8

1,547.4

0.0

1,547.4

1,602.3

1,602.3

1,602.3

საქონელი და მომსახურება

1,503.7

1,459.6

25.0

1,434.6

1,809.0

0.0

1,809.0

1,552.0

1,562.0

1,562.0

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

1,361.4

1,705.3

0.0

1,705.3

1,980.1

0.0

1,980.1

1,631.0

1,631.0

1,631.0

გრანტები

0.0

388.0

0.0

388.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

480.0

510.9

0.0

510.9

384.5

0.0

384.5

355.0

355.0

355.0

სხვა ხარჯები

15.0

63.3

0.0

63.3

124.8

0.0

124.8

21.8

21.8

21.8

საოპერაციო სალდო

3,045.1

2,783.2

2,943.1

-159.9

2,901.0

2,336.8

564.2

877.9

877.9

887.9

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

2,228.1

4,416.6

3,291.5

1,125.1

3,569.4

2,844.0

725.4

877.9

877.9

887.9

ზრდა

2,262.2

4,522.7

3,291.5

1,231.2

3,689.4

2,844.0

845.4

877.9

877.9

887.9

კლება

34.1

106.1

0.0

106.1

120.0

0.0

120.0

0.0

0.0

0.0

ზრდა

817.0

0.0

0.0

0.0

141.2

0.0

141.2

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

817.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

1,633.4

348.4

1,285.0

809.6

507.2

302.4

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

“.

2.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის   №137  დადგენილების  მეორე  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

8,336.5

8,607.2

2,968.1

5,639.1

8,866.8

2,336.8

6,530.0

6,040.0

6,050.0

6,060.0

შემოსავლები

8,302.3

8,501.1

2,968.1

5,533.0

8,746.8

2,336.8

6,410.0

6,040.0

6,050.0

6,060.0

არაფინანსური აქტივების კლება

34.1

106.1

0.0

106.1

120.0

0.0

120.0

0.0

0.0

0.0

ფინანსური აქტივების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

7,519.4

10,240.6

3,316.5

6,924.1

9,676.4

2,844.0

6,832.4

6,040.0

6,050.0

6,060.0

ხარჯები

5,257.2

5,717.9

25.0

5,692.9

5,845.8

0.0

5,845.8

5,162.1

5,172.1

5,172.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,262.2

4,522.7

3,291.5

1,231.2

3,689.4

2,844.0

845.4

877.9

877.9

887.9

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

141.2

0.0

141.2

0.0

0.0

0.0

ვალდებულების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ნაშთის ცვლილება

817.0

-1,633.4

-348.4

-1,285.0

-809.6

-507.2

-302.4

0.0

0.0

0.0

“.

3.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის   №137  დადგენილების  მესამე  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 3.  თეთრიწყაროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 8746,8  ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

8,302.3

8,501.1

2,968.1

5,533.0

8,746.8

2,336.8

6,410.0

6,040.0

6,050.0

6,060.0

გადასახადები

1,304.5

806.0

0.0

806.0

1,880.0

0.0

1,880.0

1,445.0

1,445.0

1,445.0

გრანტები

6,478.6

7,193.1

2,968.1

4,225.0

6,355.7

2,336.8

4,018.9

4,292.0

4,302.0

4,312.0

სხვა შემოსავლები

519.3

502.0

0.0

502.0

511.1

0.0

511.1

303.0

303.0

303.0

“.

4.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის   №137  დადგენილების  მეოთხე  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები  1880.0  ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

1,304.5

806.0

0.0

806.0

1,880.0

0.0

1,880.0

1,445.0

1,445.0

1,445.0

საშემოსავლო გადასახადი

0.0

0.0

0.0

0.0

400.0

0.0

400.0

400.0

400.0

400.0

ქონების გადასახადი

1,304.5

806.0

0.0

806.0

1,480.0

0.0

1,480.0

1,045.0

1,045.0

1,045.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

155.6

171.5

0.0

171.5

160.0

0.0

160.0

230.0

230.0

230.0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

16.8

18.5

0.0

18.5

15.0

0.0

15.0

5.0

5.0

5.0

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

1.7

0.3

0.0

0.3

2.0

0.0

2.0

3.0

3.0

3.0

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე

15.2

18.2

0.0

18.2

13.0

0.0

13.0

2.0

2.0

2.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

390.3

364.0

0.0

364.0

335.0

0.0

335.0

254.0

254.0

254.0

ფიზიკური პირებიდან

354.9

320.7

0.0

320.7

300.0

0.0

300.0

250.0

250.0

250.0

იურიდიული პირებიდან

35.4

43.3

0.0

43.3

35.0

0.0

35.0

4.0

4.0

4.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

741.8

252.0

0.0

252.0

970.0

0.0

970.0

556.0

556.0

556.0

ფიზიკური პირებიდან

41.2

57.0

0.0

57.0

40.0

0.0

40.0

6.0

6.0

6.0

იურიდიული პირებიდან

700.6

195.0

0.0

195.0

930.0

0.0

930.0

550.0

550.0

550.0

5.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის   №137  დადგენილების  მეხუთე  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 6355,7  ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

6,478.6

7,193.1

2,968.1

4,225.0

6,355.7

2,336.8

4,018.9

4,292.0

4,302.0

4,312.0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

6,478.6

7,193.1

2,968.1

4,225.0

6,355.7

2,336.8

4,018.9

4,292.0

4,302.0

4,312.0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

4,225.0

4,225.0

0.0

4,225.0

4,018.9

0.0

4,018.9

4,292.0

4,302.0

4,312.0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

4,008.0

4,008.0

0.0

4,008.0

3,801.9

0.0

3,801.9

4,000.0

4,010.0

4,020.0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

217.0

217.0

0.0

217.0

217.0

0.0

217.0

292.0

292.0

292.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

2,253.6

2,968.1

2,968.1

0.0

2,336.8

2,336.8

0.0

0.0

0.0

0.0

რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება

1,540.5

1,268.7

1,268.7

0.0

1,596.8

1,596.8

0.0

0.0

0.0

0.0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

713.1

714.8

714.8

0.0

705.1

705.1

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვა პროექტები

0.0

984.6

984.6

0.0

34.9

34.9

0.0

0.0

0.0

0.0

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

0.0

984.6

984.6

0.0

34.9

34.9

0.0

0.0

0.0

0.0

“.

6.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის   №137  დადგენილების  მეექვსე  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 511,1 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016  წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

519.3

440.1

0.0

440.1

511.1

0.0

511.1

303.0

303.0

303.0

შემოსავლები საკუთრებიდან

298.3

253.2

0.0

253.2

302.0

0.0

302.0

189.0

189.0

189.0

პროცენტები

207.1

168.8

0.0

168.8

200.0

0.0

200.0

95.0

95.0

95.0

რენტა

91.2

84.4

0.0

84.4

102.0

0.0

102.0

94.0

94.0

94.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

91.1

80.8

0.0

80.8

100.0

0.0

100.0

94.0

94.0

94.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

0.1

3.6

0.0

3.6

2.0

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

74.1

7.9

0.0

7.9

85.1

0.0

85.1

26.0

26.0

26.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

5.7

7.9

0.0

7.9

13.1

0.0

13.1

26.0

26.0

26.0

სანებართვო მოსაკრებელი

2.3

6.7

0.0

6.7

7.1

0.0

7.1

18.0

18.0

18.0

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

3.4

1.2

0.0

1.2

6.0

0.0

6.0

8.0

8.0

8.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

68.4

0.0

0.0

0.0

72.0

0.0

72.0

0.0

0.0

0.0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

68.4

0.0

72.0

0.0

72.0

0.0

0.0

0.0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

146.8

134.3

0.0

134.3

120.0

0.0

120.0

88.0

88.0

88.0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

0.0

44.7

0.0

44.7

4.0

0.0

4.0

0.0

0.0

0.0

“.

7.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის   №137  დადგენილების  მეშვიდე  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 5845,8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

5,257.2

5,717.9

25.0

5,692.9

5,845.8

0.0

5,845.8

5,162.1

5,172.1

5,172.1

შრომის ანაზღაურება

1,897.1

1,590.8

0.0

1,590.8

1,547.4

0.0

1,547.4

1,602.3

1,602.3

1,602.3

საქონელი და მომსახურება

1,503.7

1,459.6

25.0

1,434.6

1,809.0

0.0

1,809.0

1,552.0

1,562.0

1,562.0

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

1,361.4

1,705.3

0.0

1,705.3

1,980.1

0.0

1,980.1

1,631.0

1,631.0

1,631.0

გრანტები

0.0

388.0

0.0

388.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

480.0

510.9

0.0

510.9

384.5

0.0

384.5

355.0

355.0

355.0

სხვა ხარჯები

15.0

63.3

0.0

63.3

124.8

0.0

124.8

21.8

21.8

21.8

“.

8.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის   №137  დადგენილების  მერვე  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  3569,4 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა (ხარჯები)  3689,4 ათასი ლარის ოდენობით:

ორგ.კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

29.6

192.2

30.9

7.9

7.9

7.9

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

2.0

0.0

0.0

100.0

100.0

100.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

2,230.6

4,330.5

3,658.5

720.0

720.0

730.0

04 00

განათლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 00

კულტურა და სპორტი

0.0

0.0

0.0

50.0

50.0

50.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სულ

2,262.2

4,522.7

3,689.4

877.9

877.9

887.9

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება (შემოსავლები) 120.0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2014 წლის

ფაქტი

2015 წლის

ფაქტი

2016 წლის

გეგმა

2017 წლის

გეგმა

2018 წლის

გეგმა

2019 წლის

გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

34,1

106,1

120,0

0,0

0,0

0,0

ძირითადი აქტივები

0,0

38,7

0,0

0,0

0,0

0,0

არაწარმოებული აქტივები

34,1

67,4

120,0

0,0

0,0

0,0

მიწა

34,1

67,4

120,0

0,0

0,0

0,0

9.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის   №137  დადგენილების  მეცხრე  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2014  წლის ფაქტი

2015  წლის  ფაქტი

2016  წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2,304.3

2,473.4

2,516.9

2,013.9

2,013.9

2,013.9

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2,304.3

2,473.4

2,515.9

2,013.9

2,013.9

2,013.9

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,293.1

2,473.4

2,440.9

1,963.9

1,963.9

1,963.9

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

11.2

0.0

75.0

50.0

50.0

50.0

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

0.0

0.0

1.0

0.0

0.0

0.0

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

0.0

0.0

1.0

0.0

0.0

0.0

702

თავდაცვა

103.8

80.0

91.0

105.3

105.3

105.3

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

357.0

401.0

0.0

461.5

461.5

461.5

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

357.0

401.0

0.0

461.5

461.5

461.5

704

ეკონომიკური საქმიანობა

1,384.6

2,108.6

1,207.6

299.8

309.8

309.8

7045

ტრანსპორტი

692.2

1,307.3

344.6

294.9

304.9

304.9

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

692.2

1,307.3

344.6

294.9

304.9

304.9

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

692.4

801.3

863.0

4.9

4.9

4.9

705

გარემოს დაცვა

1,028.5

2,034.9

796.7

568.5

568.5

568.5

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

362.2

394.1

527.8

558.0

558.0

558.0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

2.8

523.9

17.1

10.5

10.5

10.5

7053

გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

663.5

1,116.9

251.8

0.0

0.0

0.0

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

601.5

1,002.5

2,773.1

560.0

560.0

570.0

7061

ბინათმშენებლობა

102.0

515.9

1,261.1

140.0

140.0

150.0

7063

წყალმომარაგება

214.2

329.7

1,184.9

0.0

0.0

0.0

7064

გარე განათება

162.8

156.9

327.1

420.0

420.0

420.0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

122.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

72.8

77.6

90.0

71.0

71.0

71.0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

72.8

77.6

90.0

71.0

71.0

71.0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

636.8

814.2

901.9

825.0

825.0

825.0

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

147.4

157.1

165.0

190.0

190.0

190.0

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

489.4

657.1

736.9

635.0

635.0

635.0

709

განათლება

474.2

607.6

733.1

700.0

700.0

700.0

7091

სკოლამდელი აღზრდა

474.2

607.6

733.1

700.0

700.0

700.0

710

სოციალური დაცვა

551.4

640.8

566.1

435.0

435.0

435.0

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

226.2

317.7

200.0

150.0

150.0

150.0

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

226.2

317.7

200.0

150.0

150.0

150.0

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

90.4

107.2

150.0

80.0

80.0

80.0

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

108.3

126.6

107.5

135.0

135.0

135.0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

69.5

89.3

108.6

70.0

70.0

70.0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

57.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სულ

7,514.9

10,240.6

9,676.4

6,040.0

6,050.0

6,060.0

“.

10.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის   №137  დადგენილების  მეცამეტე  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 75.0 ათასი ლარის ოდენობით დახარჯვის განკარგვა მოხდეს  მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილების საფუძველზე.“

11.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის   №137  დადგენილების  მეთოთხმეტე  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი  ტრანსფერი 217.0 ათასი ლარი მიიმართოს:

2. ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის – 90,0  ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  91,0  ათასი ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონისა და „იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 36,0 ათასი ლარი;

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.“.

12.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №137 დადგენილების მეთექვსმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების ღონისძიებები.

ა) ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

2. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

„საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 4 თებერვლის №175 განკარგულების თანახმად, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ასანაზღაურებელად გამოყოფილი იქნა 1596,8 ათასი ლარი, რომლითაც დაფინანსდება ,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დასაფინანსებელი ადგილობრივი თვითმმართველობის და რეგიონული პროექტების შერჩევის პროცედურების და კრიტერიუმების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 7 თებერვლის №23 დადგენილებით განსაზღვრული წესის საფუძველზე, შესაბამისი სამთავრობო კომისიის მიერ მოწონებული პროექტები (დანართი 1).

,,2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ’’ საქართველოს კანონის მე-18 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დასაფინანსებელი ადგილობრივი თვითმმართველობის და რეგიონული პროექტების შერჩევის პროცედურების და კრიტერიუმების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 7 თებერვლის №23 დადგენილებით განსაზღვრული წესის შესაბამისად, თვითმმართველი ერთეულის მიერ თანადაფინანსების ოდენობად განისაზღვროს შესაბამისი სამთავრობო კომისიის მიერ მოწონებული პროექტების ღირებულების 5% (1 680 850*5%=84043);

ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება. ზამთრის პერიოდში განხორციელდება გზების ტექნიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება, აღნიშნული ღონისძიებისთვის განსაზღვრულია 29.8 ათასი ლარი. 30,0 ათასი ლარით დაფინანსდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაციის და მოვლა-შენახვის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტების მომზადება;

ა.ა) ,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 13 იანვრის №34 განკარგულებით მუნიციპალიტეტისათვის განსაზღვრული 979,8 ათასი ლარიდან 2016 წელს ცენტრალურ ბიუჯეტში გადაირიცხოს 2015 წელს შესრულებული სამუშაოებიდან დარჩენილი ეკონომიის თანხები:

სოფელ კოდაში სოფლიდან სასაფლაომდე საავტომობილო გზის მოხრეშვის სამუშაოებიდან – 0,2 ათასი ლარი;

სოფელ ასურეთში შიდა გზების მოასფალტებისა და სანიაღვრეს მოწყობის სამუშაოებიდან 4,9 ათასი ლარით.

ა.ბ) ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 2016 წელს 22,3 ათასი ლარით დაფინანსდეს 2015 წელს შესრულებული სამუშაოები: 13,7 ათასი ლარით დაფინანსდეს სოფელ კოდაში სკოლასთან მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები; 8,6 ათასი ლარით დაფინანსდეს ქ. თეთრიწყაროში, ტყის ჩიხის ქუჩის მოასფალტების სამუშაოები;

ა.გ) „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 20 იანვრის №39 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 25 დეკემბრის №2797 განკარგულების თანახმად საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თეთრიწაროს მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი 1268,9 ათასი ლარიდან 2016 წელს დაფინანსდეს 116,3 ათასი ლარით შემდეგი პროექტები:

სოფელ ასურეთში შიდა ქუჩების რეაბილიტაცია – 2,4 ათასი ლარი

ქალაქ თეთრიწყაროში საქარველოს ქუჩის მოასფალტების სამუშაოები – 14,1 ათასი ლარით

ქალაქ თეთრიწყაროში ჯავახიშვილის ქუჩის მოასფალტების სამუშაოები – 21,2 ათასი ლარი

ქალაქ თეთრიწყაროში გორგასლის ქუჩის მოასფალტების სამუშაოები – 24,1 ათასი ლარი

ქალაქ თეთრიწყაროში კრწანისის ქუჩის მოასფალტების სამუშაობი – 9,1 ათასი ლარი

ქალაქ თეთრიწყაროში 26 მაისის ქუჩის მოასფალტების სამუშაობი – 25,9 ათასი ლარი

სოფელ დიდი თონეთში ცენტრალური გზის დარჩენილი ნაწილის მოასფალტების სამუშაოები – 19,5 ათასი ლარი.

საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდსა და თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტს შორის 2015 წელს გაფორმებული საინვესტიციო ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შესასრულებლად (სესხის დაფარვა) განისაზღვროს 141.2 ათასი ლარი.

ბ) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, სანიაღვრე არხების გაწმენდითი სამუშაოები, გარე განათების ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება.

ბ.ა) წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)

ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება ააიპ „თეთრიწყარო-წყალი“ 200,0 ათასი ლარით, რომელიც ემსახურება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალსადენების ქსელის რეაბილიტაციას და მათ მოვლა-შენახვას. აგრეთვე 125,0 ათასი ლარით დაფინანსდება ბორბალოს ჭაბურღილის მოწყობა; 45,0 ათასი ლარით დაფინანსდება ფარცხისის ჭაბურღილის მოწყობა, ხოლო 70,0 ათასი ლარით ენაგეთის ჭაბურღილის მოწყობა. 20,0 ათასი ლარით დაფინანსდება წყალმომარაგების სისტემის საპროექტო საღარჯთაღრიცხვო დოკუმენტების მომზადება.

ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 2016 წელს 7,7 ათასი ლარით დაფინანსდეს 2015 წელს შესრულებული სამუშაოები: სოფელ სამღერეთში სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობის სამუშაოები, სოფელ გოლთეთში სასმელი წყლის არსებული რკინის რეზერვუარების სადემონტაჟო-სამონტაჟო სამუშაოები, წყლის გამანაწილებლების და გამანაწილებლებისთვის ოთახის სამშენებლო სამუშაოები, სოფელ დუმანისში სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები; არდისუბანში ჭაბურღილის მოწყობა 3,5 ათასი ლარით; 12,7 ათასი ლარით დაფინანსდეს სოფელ ერტისში სასმელი წყლის ჭაბურღილის მოწყობის სამუშაოები (მრავალწლიანი შესყიდვა 2015-2016 წწ.);

,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 13 იანვრის №34 განკარგულებით თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილ 979,8 ათასი ლარიდან 2016 წელს ცენტრალურ ბიუჯეტში დაბრუნებულ იქნეს 2014 წელს შესრულებული პროექტებიდან დარჩენილი ეკონომიის თანხები: სოფელ ალგეთში სასმელი წყლის სისტემის და სათავე ნაგებობის მოწყობის, სოფელ ჩხიკვთაში სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობის, სოფელ წინწყაროში სასმელი წყლის სისტემისა და შიდა ქსელის მოწყობის, სოფელ ბოგვში სასმელი წყლის რეზერვუარის მოწყობის, საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვიდან 5,1 ათასი ლარი;

„საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 20 იანვრის N39 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ და 25 დეკემბრის №2797 განკარგულების თანახმად საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თეთრიწაროს მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი 1268,9 ათასი ლარიდან 5,5 ათასი ლარით დაფინანსდება შემდეგი საპროექტო დოკუმენტაციის მოსამზადებელი და საექსპერტო მომსახურება: სოფელ მუხათში ფაბრიკის დასახლებაში სასმელი წყლის ჭაბურღილის და ქსელის მოწყობა, სოფელ ჯორჯიაშვილში სასმელი წყლის ჭაბურღილის მოწყობა, სოფელ ტბისში სასმელი წყლის ჭაბურღილის მოწყობა;

„საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 4 თებერვალი №175 განკარგულების თეთრიწაროს მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი 1596,8 ათასი ლარიდან 655,9 ათასი ლარით დაფინანსდება შემდეგი პროექტები: სოფელ პანტიანში სასმელი წყლის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 276,4 ათასი ლარით; სოფელ ჯორჯიაშვილში სასმელი წყლის ჭაბურღილების მოწყობა -121,7 ათასი ლარით; სოფელ მუხათში, ფაბრიკის დასახლებაში და სოფელ ტბისში სასმელი წყლის ჭაბურღილის და ქსელის მოწყობა - 68,6 ათასი ლარით; სოფელ დიდი ირაგისა და სოფელ წინწყაროს სასმელი წყლის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები -109,7 ათასი ლარით; სოფელ ჭივჭავში სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის ტუმბოსა და სასმელი წყლის ცენტრალური მაგისტრალის მოწყობის რეაბილიტაციის სამუშაოები - 79,5 ათასი ლარით (დანართი №1).

ბ.ბ) საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხების გაწმენდა (პროგრამული კოდი 03 02 02)

ბიუჯეტის ფარგლებში დაგეგმილია თეთრიწყაროს ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხების გაწმენდითი სამუშაოები, აღნიშნული სამუშაოებისთვის გათვალისწინებულია 5,1 ათასი ლარი.

,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 13 იანვრის №34 განკარგულებით თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი 979,8 ათასი ლარიდან 2016 წელს ცენტრალურ ბიუჯეტში გადარიცხულ იქნეს 2015 წელს შესრულებული პროექტებიდან დარჩენილი ეკონომიის თანხები: სოფელ მუხათში (ფაბრიკის დასახლების) საკანალიზაციო სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოებიდან 11,3 ათასი ლარი და სოფელ მუხათში (ფაბრიკის დასახლების) საკანალიზაციო სისტემის საპროექტო სამუშაოებიდან 0,7 ათასი ლარი.

ბ.გ) გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, 72,3 ათასი ლარით დაფინანსდება აგრეთვე გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა. განათება, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელის მოწყობისათვის განსაზღვრულია 120,0 ათასი ლარი. 5,5 ათასი ლარით დაფინანსდება გარე განათების საპროეტო სახარჯთაღრიცხო დოკუმენტების მომზადება, ხოლო 14,5 ათასი ლარი განისაზღვროს ტექ. პირობის ასაღებად.

ადგილობრივი ბიუჯეტით 2016 წელს 0,4 ათასი ლარით დაფინანსდეს 2015 წელს დაწყებული პროექტი: დაბა მანგლისში პეტრე - პავლეს სახელობის ეკლესიის მიმდებარედ გარე განათების მოწყობა; ხოლო 44,4 ათასი ლარით დაფინანსდეს ქ.თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების მოწყობა. (მრავალწლიანი შესყიდვა 2015-2016 წწ.)

ბ.დ) დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 04)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, 523,8 ათასი ლარით დაფინანსდება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების შეგროვება-გატანა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხეების გადაბელვისათვის საჭირო სამუშაებისათვის გათვალისწინებულ იქნეს 4,0 ათასი ლარი;

ბ.ე) სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 05)

გ) მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

ბიუჯეტის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები.

- ,,სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე” საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 18 ივნისის N1106 განკარგულებით თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი 806,2 ათასი ლარიდან 2016 წელს 66,5 ათასი ლარი გადაირიცხოს ცენტრალურ ბიუჯეტში, 2014 წელს შესრულებული პროექტებიდან დარჩენილი ეკონომია:

სოფელ დიდ ნამტვრიანში მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები; სოფელ შამთაში მისასვლელი N1 და N2 ხიდის სარეაბილიტაციო სამუშაოები –  14,0;

სოფელ დუმანისში მისასვლელი გზისა და ხიდის სარეაბილტაციო სამუშაოები – 1,8 ათასი ლარი;

სოფელ ივანოვკაში მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები –  5,7 ათასი ლარი;

სოფელ საფუძვრებში მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები – 35,4 ათასი ლარი;

სოფელ იფნარა-სამღერეთში მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები – 5,0 ათასი ლარი;

სოფელ დუმანისში წყაროს მიმდებარე ტერიტორიის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის –  4,6 ათასი ლარი

- „სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 11 ივნისის №1211 განკარგულების საფუძველზე თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 614,4 ათასი ლარიდან 2016 წელს 60,5 ათასი ლარით დაფინანსდეს შემდეგი პროექტები:

სოფელ დიდი ირაგის და ჯიგრაშენის 2 ხიდის სამშენებლო სამუშაოებისათვის 50,6 ლარი;

სოფელ სამღერეთში სასმელი წყლის ერთი ჭაბურღილის მოწყობა 9,9 ათასი ლარი.

- სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 29 ივნისის №1381 განკარგულებით გამოყოფილი 200,0 ათასი ლარიდან 2016 წელს დაფინანსდეს 25,3 ათასი ლარით წყლულეთთან სტიქიის შედეგად დაზიანებული მისასვლელი საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

- სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 14 სექტემბრის №1981 განკარგულებით გამოყოფილი 450,0 ათასი ლარიდან 2016 წელს დაფინანსდეს 64,6 ათასი ლარით სოფელ დიდი და პატარა ირაგაში დაზიანებული მისასვლელი გზის სამუშაოები, სოფელ გუდარეხისა და სოფელ ვაკეში მისასვლელი ხიდის სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა.

აღნიშნული განკარგულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესასრულებლად, 2016 წელს თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 25 თებერვლის №293 განკარგულების საფუძველზე გამოყოფილ იქნა 34.9 ათასი ლარი.

გ. ა) საბავშო ბაღების სპორტული მოედნების და ადმინისტრაციული შენობების, საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 03 01)

ბიუჯეტის ფარგლებში განხორციელდება თამარ მეფის ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიაზე მდებარე პარკის მოწყობა 100,0 ათასი ლარი. 10,0 ათასი ლარით დაფინანსდება სპორტული მოედნებისა და სკვერის საპროექტო საღარჯთაღრიცხვო დოკუმენტების მომზადება, 20,0 ათასი ლარით დაფინანსდეს არასაცხოვრებელი შენობების სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო საღარჯთაღრიცხვო დოკუმენტების მომზადება.

2016 წელს ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსდება 2015 წელს დაწყებული სამუშაოები: 19,3 ათასი ლარით თეთრიწყაროს ტერიტორიაზე მდებარე საცხოვრებელი შენობების სახურავების სარეაბილიტაციო სამუშაოები; 0,4 ათასი ლარით დაფინანსდება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ კოდაში ი.გ.პ. დასახლებაში არსებული შენობის (მუსიკალური სკოლის) სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოები; 22,6 ათასი ლარით დაფინანსდება გოლთეთის ბაღის, კოდის საბავშვო ბაღის, წინწყაროს საბავშვო ბაღის, ხაიშის საბავშვო ბაღის, ჯორჯიაშვილის საბავშვო ბაღის, თეთრიწყაროს №1 და №2 საბავშვო ბაღების სარეაბილიტაციო სამუშაოები;

ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსდება ქ.თეთრიწყაროში დიდგორის ქუჩაზე არსებული სტადიონის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 33,8 ათასი ლარით (მრავალწლიანი შესყიდვა); 4,0 ათასი ლარით დაფინანსდება დ.მანგლისში, გოლთეთის ბაღის, კოდის საბავშვო ბაღის, წინწყაროს საბავშვო ბაღის, ხაიშის საბავშვო ბაღის, ჯორჯიაშვილის საბავშვო ბაღის, თეთრიწყაროს №1 და №2 საბავშვო ბაღებში ბუნებრივ აირზე და ცენტრალურ გათბობისათვის საჭირო საპროექტო საღარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის სამუშაოები (მრავალწლიანი შესყიდვა 2015-2016 წ.წ.);

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 4 თებერვალი №175 განკარგულების თეთრიწაროს მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი 1596,8 ათასი ლარიდან 940,9 ათასი ლარით დაფინანსდეს შემდეგი პროექტები: სოფელ ბორბალოს საბავშო ბაღის რეაბილიტაცია - 101,7 ათასი ლარით; სოფელ ასურეთის საბავშვო ბაღის მშენებლობა - 444,7 ათასი ლარით; სოფელ სამღერეთის საბავშო ბაღის მშენებლობა - 394,5 ათასი ლარით (დანართი №1)

სათემო ფონდი „კოდორი 1013“ თანადაფინანსება 4,8 ათასი ლარი.

გ. ბ) ურბანული ტერიტორიის მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 03 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ.თეთრიწყაროში, დიდგორის ქუჩაზე მდებარე კორპუსების ეზოში ატრაქციონების მოწყობა 25,0 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქვემო ქართლის რეგიონში რეგიონალური განვითარების სააგენტოს ფონდის თანადაფინანსება – 20,0 ათასი ლარი.

გ.გ) მიწის აზომვითი და საპროექტო სამუშაოების ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 03 03)

ბიუჯეტის ფარგლებში გათვალისწინებულია თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში მდებარე სასოფლო და არასასოფლო დანიშნულების მიწების საკადასტრო აზომვითი ნახაზების – ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

დ) სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები(პროგრამული კოდი 03 04)

,,სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის“ ფარგლებში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 20 მარტის №471 განკარგულებით თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის განსაზღვრულ 713,1 ათას ლარიდან 54,5 ათასი ლარი დაბრუნდეს ცენტრალურ ბიუჯეტში, შესრულებული სამუშაოებიდან დარჩენილი ეკონომია.

,,სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის“ ფარგლებში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 12 მარტის №506 განკარგულებით თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის განსაზღვრულ 714,8 ათას ლარიდან 2016 წელს დაფინანსდეს 90.4 ათასი ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 10,6 ათასი ლარი.

,,სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის“ ფარგლებში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 19 თებრვლის №265 განკარგულებით თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის განისაზღვრა 705,1 ათასი ლარი (დანართი №2).

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებითб დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდაб მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა.

ა) სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში დაფინანსდება 17 საბავშვო ბაღი, სადაც სკოლამდელ განათლებას მიიღებს 750-ზე მეტი ბავშვი. ბიუჯეტის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი სრულად დააფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს.

ბ) მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხარჯი (პროგრამული კოდი 04 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირება და მოსახლეობის ტრანსპორტირება კულტურულ ღონისძიებებზე.

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.

ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ააიპ ”თეთრიწყაროს სპორტული სკოლის” ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

2016 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სპორტული სკოლა აერთიანებს 12 სპორტულ სექციას და 250-მდე სპორტსმენს.

ბ) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

100.0 ათასი ლარით დაფინანსდეს „დიდგორობის“ სადღესასწაულო ღონისძიება.

ბ.ა) მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი (პროგრამული კოდი 05 02 01)

ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება ააიპ „თეთრიწყაროს მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი“, სადაც დაცულია 11000 -მდე ექსპონატი.

ბ.ბ) ააიპ „სახელოვნებო სკოლა“ და კულტურული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 02 02)

ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება ააიპ "სახელოვნებო სკოლა" სადაც ფუნქციონირებს 14 წრე.

ბ.გ) ააიპ „თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის კულტურისა და საბიბლიოთეკო დაწესებულებების გაერთიანება – კულტურის ცენტრი“ (პროგრამული კოდი 05 02 03)

ბიუჯეტის ფარგლებში, ააიპ „თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის კულტურისა და საბიბლიოთეკო დაწესებულებების გაერთიანება – კულტურის ცენტრი“, სადაც გაერთიანებულია 8 ბიბლიოთეკა. ფუნქციონირებს 13 წრე.

ბ.დ) სახელოვნებო სკოლები (პროგრამული კოდი 05 02 04)

ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება ააიპ „თეთრიწყაროს სამუსიკო სკოლა“ და ააიპ „მანგლისის სამუსიკო სკოლა“, სადაც სწავლობს 203-მდე მოსწავლე.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

ბიუჯეტი ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში, „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად ააიპ „საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრის“ დაფინანსებას.

ბ) მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

ბ.ა) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება. მშობიარეთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება და მშობიარობის ხარჯები.

ბ.ბ) ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 02) )

ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი ბენეფიციარის ყოველდღიურად კვებით უზრუნველყოფა.

ბ.გ) მარჩენალდაკარგულ პირთა და ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება ხუთი და მეტშვილიანი ოჯახების თითოეული ბავშვის და უდედმამო ბავშვების ყოველთვიური დახმარება (18 წლამდე), აგრეთვე დედით ან მამით ობოლი ბავშვების (18 წლამდე) ერთჯერადი დახმარება, აგრეთვე “წითელი ჯვრის“თანადაფინანსება 28,6 ათასი ლარით.

ბ.დ) დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება დევნილების და იძულებით გადაადგილებული პირის სოციალური, საყოფაცხოვრებო და, გარდაცვალების შემთხვევაში, სარიტუალო ხარჯები.

ბ.ე) გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიქიის, უბედური და სხვა ფორსმაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05)

გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიქიის, უბედური და სხვა ფორსმაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება.

ბ.ვ) მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებული პირების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 06)

ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეების, ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა ან მათთან გათანაბრებული პირების გარდაცვალების შემთხვევაში სარიტუალო ხარჯები.

ბ.ზ) სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 07)

ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დაკრძალვის ხარჯი, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახების წევრის გარდაცვალების და უპატრონო მიცვალებულების დაკრძალვის ხარჯი.“.

13.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის   №137  დადგენილების  მეჩვიდმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის  ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის პროგ ნოზი

2018 წლის პროგ ნოზი

2019 წლის პროგ ნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი

7,519.4

10,240.6

3,316.5

6,924.1

9,676.4

2,844.0

6,832.4

6,040.0

6,050.0

6,060.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

190.0

170.0

0.0

170.0

141.0

0.0

141.0

178.0

178.0

178.0

ხარჯები

5,257.2

5,717.9

25.0

5,692.9

5,845.8

0.0

5,845.8

5,162.1

5,172.1

5,172.1

შრომის ანაზღაურება

1,897.1

1,590.8

0.0

1,590.8

1,547.4

0.0

1,547.4

1,602.3

1,602.3

1,602.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,262.2

4,522.7

3,291.5

1,231.2

3,689.4

2,844.0

845.4

877.9

877.9

887.9

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

141.2

0.0

141.2

0.0

0.0

0.0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2,304.3

2,473.4

0.0

2,473.4

2,516.9

0.0

2,516.9

2,013.9

2,013.9

2,013.9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

148.0

128.0

0.0

128.0

136.0

0.0

136.0

128.0

128.0

128.0

ხარჯები

2,274.7

2,281.2

0.0

2,281.2

2,486.0

0.0

2,486.0

2,006.0

2,006.0

2,006.0

შრომის ანაზღაურება

1,551.6

1,530.5

0.0

1,530.5

1,500.4

0.0

1,500.4

1,305.0

1,305.0

1,305.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29.6

192.2

0.0

192.2

30.9

0.0

30.9

7.9

7.9

7.9

01 01

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო

533.0

577.8

0.0

577.8

538.0

0.0

538.0

541.6

541.6

541.6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

24.0

22.0

0.0

22.0

21.0

0.0

21.0

22.0

22.0

22.0

ხარჯები

529.3

567.6

0.0

567.6

530.0

0.0

530.0

541.6

541.6

541.6

შრომის ანაზღაურება

404.4

381.1

0.0

381.1

324.7

0.0

324.7

350.0

350.0

350.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.7

10.2

0.0

10.2

8.0

0.0

8.0

0.0

0.0

0.0

01 02

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1,760.1

1,895.6

0.0

1,895.6

1,902.9

0.0

1,902.9

1,422.3

1,422.3

1,422.3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

124.0

106.0

0.0

106.0

115.0

0.0

115.0

106.0

106.0

106.0

ხარჯები

1,734.2

1,713.6

0.0

1,713.6

1,880.0

0.0

1,880.0

1,414.4

1,414.4

1,414.4

შრომის ანაზღაურება

1,147.2

1,149.4

0.0

1,149.4

1,175.7

0.0

1,175.7

955.0

955.0

955.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25.9

182.0

0.0

182.0

22.9

0.0

22.9

7.9

7.9

7.9

01 03

სარეზერვო ფონდი

11.2

0.0

0.0

0.0

75.0

0.0

75.0

50.0

50.0

50.0

ხარჯები

11.2

0.0

0.0

0.0

75.0

0.0

75.0

50.0

50.0

50.0

01 04

წინა წლებში  წარმოქმნილი  დავალიანებები და  სასამართლო გადაწყვეტილებით დაკისრებული სააღსრულებლო ხარჯი

0.0

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

0.0

0.0

0.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

460.8

481.0

0.0

481.0

91.0

0.0

91.0

566.8

566.8

566.8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

42.0

42.0

0.0

42.0

5.0

0.0

5.0

50.0

50.0

50.0

ხარჯები

458.8

481.0

0.0

481.0

91.0

0.0

91.0

466.8

466.8

466.8

შრომის ანაზღაურება

345.5

60.3

0.0

60.3

47.0

0.0

47.0

297.3

297.3

297.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

100.0

100.0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა (სახანძრო)

357.0

401.0

0.0

401.0

0.0

0.0

0.0

461.5

461.5

461.5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

34.0

34.0

0.0

34.0

0.0

0.0

0.0

34.0

34.0

34.0

ხარჯები

355.0

401.0

0.0

401.0

0.0

0.0

0.0

361.5

361.5

361.5

შრომის ანაზღაურება

273.0

5.2

0.0

5.2

0.0

0.0

0.0

235.1

235.1

235.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

100.0

100.0

02 02

საზოგადოებრივი წესრიგის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა  შსგ

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (სამხედრო)

103.8

80.0

0.0

80.0

91.0

0.0

91.0

105.3

105.3

105.3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8.0

8.0

0.0

8.0

5.0

0.0

5.0

16.0

16.0

16.0

ხარჯები

103.8

80.0

0.0

80.0

91.0

0.0

91.0

105.3

105.3

105.3

შრომის ანაზღაურება

72.5

55.1

0.0

55.1

47.0

0.0

47.0

62.2

62.2

62.2

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

3,019.1

5,146.0

3,316.5

1,829.5

4,777.4

2,844.0

1,933.4

1,428.3

1,438.3

1,448.3

ხარჯები

788.5

815.5

25.0

790.5

977.7

0.0

977.7

708.3

718.3

718.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,230.6

4,330.5

3,291.5

1,039.0

3,658.5

2,844.0

814.5

720.0

720.0

730.0

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

141.2

0.0

141.2

0.0

0.0

0.0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

692.2

1,307.3

1,082.4

224.9

344.6

121.3

223.3

294.9

304.9

304.9

ხარჯები

52.8

18.3

0.0

18.3

29.8

0.0

29.8

14.9

24.9

24.9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

639.4

1,289.0

1,082.4

206.6

173.6

121.3

52.3

280.0

280.0

280.0

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

141.2

0.0

141.2

0.0

0.0

0.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1,405.5

2,521.5

1,462.5

1,059.0

2,308.7

930.3

1,378.4

988.5

988.5

988.5

ხარჯები

598.0

731.8

22.6

709.2

925.2

0.0

925.2

688.5

688.5

688.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

807.5

1,789.7

1,439.9

349.8

1,383.5

930.3

453.2

300.0

300.0

300.0

03 02 01

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

214.2

329.7

16.9

312.8

1,184.9

666.5

518.4

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

124.0

159.2

0.0

159.2

200.0

0.0

200.0

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

90.2

170.5

16.9

153.6

984.9

666.5

318.4

0.0

0.0

0.0

03 02 02

საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხების გაწმენდა

2.8

523.9

519.9

4.0

17.1

12.0

5.1

10.5

10.5

10.5

ხარჯები

2.8

26.6

22.6

4.0

5.1

0.0

5.1

10.5

10.5

10.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

497.3

497.3

0.0

12.0

12.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 03

გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

162.8

156.9

0.0

156.9

327.1

0.0

327.1

420.0

420.0

420.0

ხარჯები

109.0

146.3

0.0

146.3

192.3

0.0

192.3

170.0

170.0

170.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

53.8

10.6

0.0

10.6

134.8

0.0

134.8

250.0

250.0

250.0

03 02 04

დასუფთავების ღონისძიებები

362.2

394.1

0.0

394.1

527.8

0.0

527.8

558.0

558.0

558.0

ხარჯები

362.2

394.1

0.0

394.1

527.8

0.0

527.8

508.0

508.0

508.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

50.0

50.0

03 02 05

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება

663.5

1,116.9

925.7

191.2

251.8

251.8

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

0.0

5.6

0.0

5.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

663.5

1,111.3

925.7

185.6

251.8

251.8

0.0

0.0

0.0

0.0

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

229.4

522.1

57.7

464.4

1,263.5

942.4

321.1

144.9

144.9

154.9

ხარჯები

108.4

65.4

2.4

63.0

22.7

0.0

22.7

4.9

4.9

4.9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

121.0

456.7

55.3

401.4

1,240.8

942.4

298.4

140.0

140.0

150.0

03 03 01

საბავშო ბაღების სპორტული მოედნების და ადმინისტრაციული შენობების, საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია

122.5

443.3

55.3

388.0

1,215.8

942.4

273.4

100.0

100.0

110.0

ხარჯები

1.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

121.0

443.3

55.3

388.0

1,215.8

942.4

273.4

100.0

100.0

110.0

03 03 02

ურბანული ტერიტორიის მოწყობა,102.0

72.6

2.4

70.2

45.3

0.0

45.3

40.0

40.0

40.0

ხარჯები

102.0

59.2

2.4

56.8

20.3

0.0

20.3

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

13.4

0.0

13.4

25.0

0.0

25.0

40.0

40.0

40.0

03 03 03

მიწის აზომვითი და საპროექტო სამუშაოები

4.9

6.2

0.0

6.2

2.4

0.0

2.4

4.9

4.9

4.9

ხარჯები

4.9

6.2

0.0

6.2

2.4

0.0

2.4

4.9

4.9

4.9

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი  ღონისძიებები

687.5

795.1

713.9

81.2

860.6

850.0

10.6

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

24.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

662.7

795.1

713.9

81.2

860.6

850.0

10.6

0.0

0.0

0.0

04 00

განათლება

531.2

607.6

0.0

607.6

733.1

0.0

733.1

700.0

700.0

700.0

ხარჯები

531.2

607.6

0.0

607.6

733.1

0.0

733.1

700.0

700.0

700.0

04 01

თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდის ცენტრის ხელშეწყობა

474.2

607.6

0.0

607.6

733.1

0.0

733.1

700.0

700.0

700.0

ხარჯები

474.2

607.6

0.0

607.6

733.1

0.0

733.1

700.0

700.0

700.0

04 02

მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხარჯი

57.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

57.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 00

კულტურა და სპორტი

636.8

814.2

0.0

814.2

901.9

0.0

901.9

825.0

825.0

825.0

ხარჯები

636.8

814.2

0.0

814.2

901.9

0.0

901.9

775.0

775.0

775.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

50.0

50.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

147.4

157.1

0.0

157.1

165.0

0.0

165.0

190.0

190.0

190.0

ხარჯები

147.4

157.1

0.0

157.1

165.0

0.0

165.0

190.0

190.0

190.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

489.4

657.1

0.0

657.1

736.9

0.0

736.9

635.0

635.0

635.0

ხარჯები

489.4

657.1

0.0

657.1

736.9

0.0

736.9

585.0

585.0

585.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

50.0

50.0

05 02 01

ააიპ „თეთრიწყაროს მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი“

48.7

51.3

0.0

51.3

60.0

0.0

60.0

65.0

65.0

65.0

ხარჯები

48.7

51.3

0.0

51.3

60.0

0.0

60.0

65.0

65.0

65.0

05 02 02

ააიპ "სახელოვნებო სკოლა"

247.1

105.5

0.0

105.5

127.0

0.0

127.0

150.0

150.0

150.0

ხარჯები

247.1

105.5

0.0

105.5

127.0

0.0

127.0

150.0

150.0

150.0

05 02 03

ააიპ "თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის  კულტურისა და საბიბლიოთეკო  დაწესებულებების  გაერთიანება- კულტურის ცენტრი." ; რელიგია;  კულტურული ღონისძიებები

76.0

360.7

0.0

360.7

384.9

0.0

384.9

235.0

235.0

235.0

ხარჯები

76.0

360.7

0.0

360.7

384.9

0.0

384.9

185.0

185.0

185.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

50.0

50.0

05 02 04

სამუსიკო სკოლები

117.6

139.6

0.0

139.6

165.0

0.0

165.0

185.0

185.0

185.0

ხარჯები

117.6

139.6

0.0

139.6

165.0

0.0

165.0

185.0

185.0

185.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

567.2

718.4

0.0

718.4

656.1

0.0

656.1

506.0

506.0

506.0

ხარჯები

567.2

718.4

0.0

718.4

656.1

0.0

656.1

506.0

506.0

506.0

06 01

ააიპ „თეთრიწყაროს საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი“

72.8

77.6

0.0

77.6

90.0

0.0

90.0

71.0

71.0

71.0

ხარჯები

72.8

77.6

0.0

77.6

90.0

0.0

90.0

71.0

71.0

71.0

06 02

სოციალური პროგრამები

494.4

640.8

0.0

640.8

566.1

0.0

566.1

435.0

435.0

435.0

ხარჯები

494.4

640.8

0.0

640.8

566.1

0.0

566.1

435.0

435.0

435.0

06 02 01

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება.                                                         მშობიარეთა დახმარება

226.2

317.7

0.0

317.7

200.0

0.0

200.0

150.0

150.0

150.0

ხარჯები

226.2

317.7

0.0

317.7

200.0

0.0

200.0

150.0

150.0

150.0

06 02 02

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

90.4

107.2

0.0

107.2

150.0

0.0

150.0

80.0

80.0

80.0

ხარჯები

90.4

107.2

0.0

107.2

150.0

0.0

150.0

80.0

80.0

80.0

06 02 03

მარჩენალდაკარგულ პირთა, ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

69.5

89.3

0.0

89.3

108.6

0.0

108.6

70.0

70.0

70.0

ხარჯები

69.5

89.3

0.0

89.3

108.6

0.0

108.6

70.0

70.0

70.0

06 02 04

დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება

19.8

25.1

0.0

25.1

22.5

0.0

22.5

40.0

40.0

40.0

ხარჯები

19.8

25.1

0.0

25.1

22.5

0.0

22.5

40.0

40.0

40.0

06 02 05

გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიის, უბედური და სხვა ფორსმაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება.საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება

65.2

83.0

0.0

83.0

55.0

0.0

55.0

50.0

50.0

50.0

ხარჯები

65.2

83.0

0.0

83.0

55.0

0.0

55.0

50.0

50.0

50.0

06 02 06

მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებულ პირების დახმარება

12.0

11.2

0.0

11.2

15.0

0.0

15.0

30.0

30.0

30.0

ხარჯები

12.0

11.2

0.0

11.2

15.0

0.0

15.0

30.0

30.0

30.0

06 02 07

სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარება

11.3

7.3

0.0

7.3

15.0

0.0

15.0

15.0

15.0

15.0

ხარჯები

11.3

7.3

0.0

7.3

15.0

0.0

15.0

15.0

15.0

15.0

მუხლი 2🔗

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგოჩა თედორაძე
დანართი 2.

2016 წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

N

ტერიტორიული ორგანო

სოფელი

პროექტის დასახელება

გამოყოფილი თანხა

2014-2015 წლის
ნაშთი

სულ

საპროექტო თანხა
4%

სამუშაო თანხა

1

ახალსოფელი

ახალსოფელი

სასაფლაოსთან მისასვლელ
გზაზე ბეტონის კიუეტების
მოწყობა

6115

84

6199

247,96

5951,04

2

გოხნარი

სასაფლაოსთან მისასვლელი
გზის რეაბილიტაცია

4425

65

4490

179,6

4310,4

3

ზირბითი

სასმელი წყლის სისტემის
რეაბილიტაცია

4747

64

4811

192,44

4618,56

4

საფუძვრები

უბან ნასოფლარში სასმელი
წყლის რეაბილიტაცია

4425

87

4512

180,48

4331,52

5

ასურეთი

ასურეთი

წერეთლი, კეცხოველის, რუსთაველის
ქუჩაზე სასმელი წლის რეაბილიტაცია,ფილტრატის მოწყობა

26371

731

27102

27102

6

ენაგეთი

სარიტუალო დარბაზის რეაბილიტაცია

12656

427

13083

523,32

12559,68

7

შავსაყდარი

სარიტუალო დარბაზის მშენებლობის
გაგრძელება

8472

290

8762

350,48

8411,52

8

ბორბალო

ბორბალო

სარიტუალო დარბაზის
მშენებლობის გაგრძელება

8092

89

8181

327,24

7853,76

9

ღოუბანი

სარიტუალო დარბაზის
მშენებლობა

15369

6

15375

615

14760

10

ერტისი

სასაფლაოს მისასვლელ გზის
რეაბილიტაცია,ჩანგრეულ მონაკვეთზე
დამცავი ჯებირების მოწყობა

8564

60

8624

344,96

8279,04

11

ვაშლოვანი

სარიტუალო დარბაზის
რეაბილიტაცია

18129

136

18265

730,6

17534,4

12

გოლთეთი

გოლთეთი

გზის რებილიტაცია,სანიაღვრე არხების მოწყობა

14565

1823

16388

655,52

15732,48

13

დაღეთი

დაღეთი

სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

5701

54

5755

230,2

5524,8

14

სამშვილდე

სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის
რეაბილიტაცია და მიმდებარე
ტერიტორიის გაწმენდა შემოღობვა

8000

8000

320

7680

გარე განათების მოწყობა

5265

11149

16414

656,56

15757,44

15

დურნუკი

დიდი დურნუკი

სასოფლო-სამეურნეო
სავარგულების შემოღობვა

4839

224

5063

202,52

4860,48

16

პატარა დურნუკი

სასოფლო-სამეურნეო
სავარგულების შემოღობვა

4322

223

4545

181,8

4363,2

17

თონეთი

დიდი თონეთი

სასმელი წყლის სათავეების და ქსელების
მოწყობა-რეაბილიტაცია

15553

2321

17874

714,96

17159,04

18

პატარა თონეთი

სარიტუალო დარბაზისთვის
ინვენტარის შეძენა(მაგიდა, სკამი)

4851

563

5414

5414

19

მოხისი

სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

4080

432

4512

180,48

4331,52

20

ცხრაკუდაანი

სოფლის მიმდებარე ტერიტორიის და
რკინის კარების მოწყობა

4011

965

4976

199,04

4776,96

21

ირაგა

პატარა ირაგა

გარე განათების მოწყობა

6207

106

6313

252,52

6060,48

22

დიდი ირაგა

გარე განათების მოწყობა

7380

104

7484

299,36

7184,64

23

ჯიგრაშენი

გარე განათების მოწყობა

5667

339

6006

240,24

5765,76

24

ივანოვკა

გარე განათების მოწყობა

5632

616

6248

249,92

5998,08

25

ალექსეევკა

სარიტულო დარბაზის
მშენებლობის გაგრძელება

7357

98

7455

298,2

7156,8

26

მენკალისი

გარე განათწების მოწყობა

4805

81

4886

195,44

4690,56

27

ნავთიანი

მისასვლელი გზის
რეაბილიტაცია

4184

407

4591

183,64

4407,36

28

კოდა

კოდა

სარიტუალო დარბაზის სარემონტო სამუშაობი
და მიმდებარე ეზოს შემოღობვა
კეთილმოწყობა

29590

4144

33734

1349,36

32384,64

29

მუხათი

სკვერის კეთილმოწყობა

11462

360

11822

472,88

11349,12

30

ფაბრიკის დასახლება

სარიტუალო დარბაზის სახურავისთვის
საჭირო მასალების შეძენა

8000

123

8123

324,92

7798,08

31

ი.გ.პ. დასახლება

სარიტუალო დარბაზის
სახურავის გადახურვა

27038

68

27106

1084,24

26021,76

32

კლდეისი

კლდეისი

მზა ბეტონის შესყიდვა
გზის მოსაწყობად

4765

4765

4765

33

მარაბდა

ძველი მარაბდა

სარიტუალო დარბაზის
რეაბილიტაცია

21047

21047

841,88

20205,12

34

ახალი მარაბდა

35

ქოთიში

36

ორბეთი

ორბეთი

ეკლესიის უბნის გზის რეაბილიტაცია
(სანიაღვრე არხების მოწყობა)

8472

720

9192

367,68

8824,32

37

ახალი ზირბითი

სასმელი წყლის ქსელის მოწყობა,რეაბილიტაცია

5138

410

5548

221,92

5326,08

38

პანტიანი

კარავისა და დუგების შეძენა

4575

12

4587

4587

39

ამლივი

სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

4172

170

4342

173,68

4168,32

40

ღოლოვანი

გზის რეაბილიტაცია(სანიაღვრე არხების
მოწყობა)

4230

460

4690

187,6

4502,4

41

დრე

გზის რეაბილიტაცია(სანიაღვრე არხების
მოწყობა)

4609

601

5210

208,4

5001,6

42

დიდგორი

სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

5563

5563

222,52

5340,48

43

შამთა

გზის რეაბილიტაცია(სანიაღვრე არხების
მოწყობა)

4322

312

4634

185,36

4448,64

44

ვანათი

გზის რეაბილიტაცია(სანიაღვრე არხების
მოწყობა)

4046

1031

5077

203,08

4873,92

45

ღვევი

სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის
რეაბილიტაცია

4345

148

4493

179,72

4313,28

46

წყლულეთი

სასაფლაომდე სასმელი წყლის, სასაფლაოს
მიმდებარე ტერიტორიაზე საპირფარეშოს
და სასფაოს შესასვლელი რკინის კარის
მოწყობა

4080

1244

5324

212,96

5111,04

47

წვერი

გზის რეაბილიტაცია(სანიაღვრე არხების
მოწყობა)

4034

404

4438

177,52

4260,48

48

შეხვეტილა

შეხვეტილა

ხიდის აღდგენითი სარემონტო
სამუშაოები

4460

2175

6635

265,4

6369,6

49

არხოტი

მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია

4264

2785

7049

281,96

6767,04

50

ზემო ჭინჭრიანი

მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია

4023

2459

6482

259,28

6222,72

51

ქვემო ჭინჭრიანი

მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია

4310

4358

8668

346,72

8321,28

52

ნაპილნარი,უგუდეთი

სოფელში მისასვლელი გზის
რეაბილიტაცია

9172

5394

14566

582,64

13983,36

53

ჯვრისხევი,დიდი ნამტვრიანი

სოფელში მისასვლელი გზის
რეაბილიტაცია

8391

2900

11291

451,64

10839,36

54

პატარა ნამტვრიანი

სასაფლაოს შემოღობვა

4575

911

5486

219,44

5266,56

55

კოდისწყარო

მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია

4115

2750

6865

274,6

6590,4

56

ჩხიკვთა

ჩხიკვთა

სარიტუალო დარბაზის სამზარეულოს
რეაბილიტაცია, საპირფარეშოების
მოწყობა და მიმმდებარე ტერიტორიის
შემოღობვა

7679

61

7740

309,6

7430,4

57

მაწევანი

სარიტუალო დარბაზის რეაბილიტაცია

4977

112

5089

203,56

4885,44

58

აბელიანი

სასმელი წყლის არსებული ბასეინის
შეკეთება

8495

8495

339,8

8155,2

59

ტბისი

მისასვლელი გზის ბეტონის
სანიაღვრეების მოწყობა

4874

22

4896

195,84

4700,16

60

ხოპისი

სასმელი წყლის სისტემის
რეაბილიტაცია(სათავე ნაგებობა)

4172

85

4257

170,28

4086,72

61

ქსოვრეთი

სასოფლო სამეურნეო სავარგულების
შემოღობვა

4276

4276

171,04

4104,96

62

გუდარეხი

პოლიეთილენის მილის შეძენა
დ=75მმ

4138

78

4216

4216

63

ვაკე

მისასვლელი გზის
რეაბილიტაცია

4115

433

4548

181,92

4366,08

64

ჭივჭავი

ჭივჭავი

სარწყავი წყლის ქსელის
რეაბილიტაცია

13093

100

13193

527,72

12665,28

65

დუმანისი

სარიტუალო სახლის
მშენებლობის გაგრძელება

6012

10

6022

240,88

5781,12

66

სამღერეთი

გარე განათების მოწყობა

13380

100

13480

539,2

12940,8

67

შიხილო

გარე განათების მოწყობა

5195

175

5370

214,8

5155,2

68

იფნარა

გარე განათების მოწყობა

4310

631

4941

197,64

4743,36

69

ლიპა

მისასვლელი გზის
რეაბილიტაცია

4103

162

4265

170,6

4094,4

70

ქვედა ახალშენი

სასმელი წყლის სათავე
ნაგებობისა და სისტემის
რეაბილიტაცია

4103

8

4111

164,44

3946,56

71

წინწყარო

წინწყარო

სასმელი წყლის ქსელის
მოწყობა, რეაბილიტაცია

36833

497

37330

1493,2

35836,8

72

ქოსალარი

სარიტუალო დარბაზის
რეაბილიტაციის გაგრძელება

25509

1261

26770

1070,8

25699,2

73

ხაიში

ხაიში

სასაფლაოს შემოღობვა

14852

168

15020

600,8

14419,2

74

ჯორჯიაშვილი

ჯორჯიაშვილი

გარე განათების მოწყობა

9187

24092

33279

1331,16

31947,84

ობელისკის  შემოღობვა

15000

15000

600

14400

75

ბოგვი

სარიტუალო ინვენტარის შეძენა
(მაგიდა, სკამი)

5300

5300

5300

სარიტუალო ინვენტარის შეძენა
(ჭურჭელი)

2976

129

3105

3105

76

საღრაშენი

სარიტუალო ინვენტარის შეძენა
(მაგიდა, სკამი)

7506

521

8027

8027

77

ფარცხისი

ახალი სასაფლაოს შემოღობვა

8621

108

8729

349,16

8379,84

78

აბრამეთი

გარე განათება

4184

36

4220

168,8

4051,2

79

არდისუბანი

სარიტუალო ინვენტარის შეძენა
(მაგიდა, სკამი)

5400

5400

5400

სარიტუალო ინვენტარის შეძენა
(ჭურჭელი)

2072

54

2126

2126

80

დაბა მანგლისი

დაბა მანგლისი

სარიტუალო დარბაზის მშენებლობის
გაგრძელება

33288

1174

34462

1378,48

33083,52

სასაფლაოს დარჩენილი მონაკვეთის
შემოღობვა

3200

3200

128

3072

81

ალგეთი

გარე განათების მოწყობა

5667

42

5709

228,36

5480,64

“.