ორგ. კოდი დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა 2015 წლის პრო გნოზი 2016 წლის პრო გნოზი 2017 წლის პრო გნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელ მწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
„თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №47 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №93
2014 წლის 28 ნოემბერი
ქ. თეთრიწყარო
„თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №47 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
,,ნორმატიული აქტების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის საფუძველზე, „თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №47 დადგენილებაში (სსმ, ვებგვერდი, 31/12/2013, სარეგ. კოდი 190020020.35.157.016151) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
მუხლი 1
1.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №47 დადგენილების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის გეგმა
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
სულ
სულ
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
6,900.5
8,574.9
3,214.0
5,360.9
7,865.8
2,124.4
5,741.4
4,875.0
5,465.0
5,945.0
გადასახადები
1,079.6
1,597.7
0.0
1,597.7
979.6
0.0
979.6
781.0
809.0
835.0
გრანტები
5,551.5
6,536.8
3,214.0
3,322.8
6,349.4
2,124.4
4,225.0
3,923.0
4,466.0
4,902.0
სხვა შემოსავლები
269.4
440.4
0.0
440.4
536.8
0.0
536.8
171.0
190.0
208.0
ხარჯები
4,652.8
4,933.5
855.3
4,078.2
6,031.2
0.0
6,031.2
4,087.1
4,337.1
4,542.2
შრომის ანაზღაურება
1,246.5
1,725.3
66.5
1,658.8
2,063.1
0.0
2,063.1
1,602.3
1,602.3
1,602.3
საქონელი და მომსახურება
1,092.9
1,813.2
699.1
1,114.1
1,806.5
0.0
1,806.5
1,346.0
1,491.0
1,572.1
სუბსიდიები
648.9
985.5
70.0
915.5
1,596.1
0.0
1,596.1
837.0
912.0
991.0
გრანტები
1,100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
558.3
392.1
19.7
372.4
543.7
0.0
543.7
280.0
310.0
355.0
სხვა ხარჯები
6.2
17.4
0.0
17.4
21.8
0.0
21.8
21.8
21.8
21.8
საოპერაციო სალდო
2,247.7
3,641.4
2,358.7
1,282.7
1,834.7
2,124.4
-289.8
787.9
1,127.9
1,402.8
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
2,334.4
2,580.3
2,353.3
227.0
3,460.5
2,462.5
998.0
787.9
1,127.9
1,402.8
ზრდა
3,091.7
2,605.9
2,353.3
252.6
3,500.5
2,462.5
1,038.0
787.9
1,127.9
1,402.8
კლება
757.3
25.6
0.0
25.6
40.0
0.0
40.0
0.0
0.0
0.0
მთლიანი სალდო
-86.7
1,061.1
5.4
1,055.7
-1,625.8
-338.1
-1,287.7
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-86.7
1,061.1
5.4
1,055.7
-1,625.8
-338.1
-1,287.7
0.0
0.0
0.0
ზრდა
0.0
1,061.1
5.4
1,055.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კლება
86.7
0.0
0.0
0.0
1,625.8
338.1
1,287.7
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
86.7
0.0
1,625.8
338.1
1,287.7
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ცვლილება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №47 დადგენილების მეორე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის გეგმა
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
სულ
სულ
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
7,657.8
8,600.5
3,214.0
5,386.5
7,905.8
2,124.4
5,781.4
4,875.0
5,465.0
5,945.0
შემოსავლები
6,900.5
8,574.9
3,214.0
5,360.9
7,865.8
2,124.4
5,741.4
4,875.0
5,465.0
5,945.0
არაფინანსური აქტივების კლება
757.3
25.6
0.0
25.6
40.0
0.0
40.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
გადასახდელები
7,744.5
7,539.4
3,208.6
4,330.8
9,531.6
2,462.5
7,069.1
4,875.0
5,465.0
5,945.0
ხარჯები
4,652.8
4,933.5
855.3
4,078.2
6,031.2
0.0
6,031.2
4,087.1
4,337.1
4,542.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,091.7
2,605.9
2,353.3
252.6
3,500.5
2,462.5
1,038.0
787.9
1,127.9
1,402.8
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ნაშთის ცვლილება
-86.7
1,061.1
5.4
1,055.7
-1,625.8
-338.1
-1,287.7
0.0
0.0
0.0
3.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №47 დადგენილების მესამე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 3. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 7865.8 ათასი ლარის ოდენობით
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის გეგმა
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
სულ
სულ
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
6,900.5
8,574.9
3,214.0
5,360.9
7,865.8
2,124.4
5,741.4
4,875.0
5,465.0
5,945.0
გადასახადები
1,079.6
1,597.7
0.0
1,597.7
979.6
0.0
979.6
781.0
809.0
835.0
გრანტები
5,551.5
6,536.8
3,214.0
3,322.8
6,349.4
2,124.4
4,225.0
3,923.0
4,466.0
4,902.0
სხვა შემოსავლები
269.4
440.4
0.0
440.4
536.8
0.0
536.8
171.0
190.0
208.0
4.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №47 დადგენილების მეხუთე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები 979.6 ათასი ლარის ოდენობით
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის გეგმა
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
სულ
სულ
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები
1,079.8
1,597.7
0.0
1,597.7
979.6
0.0
979.6
781.0
809.0
835.0
ქონების გადასახადი
1,079.8
1,597.7
0.0
1,597.7
979.6
0.0
979.6
781.0
809.0
835.0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
240.0
419.7
0.0
419.7
212.0
0.0
212.0
210.0
220.0
230.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
12.6
27.2
0.0
27.2
8.0
0.0
8.0
4.0
5.0
5.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
348.2
468.1
0.0
468.1
211.0
0.0
211.0
232.0
243.0
254.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
479.0
682.7
0.0
682.7
548.6
0.0
548.6
335.0
341.0
346.0
სხვა გადასახადები ქონებაზე
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა გადასახადები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №47 დადგენილების მეშვიდე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6031.2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის გეგმა
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
სულ
სულ
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
4,652.8
4,933.5
855.3
4,078.2
6,031.2
0.0
6,031.2
4,087.1
4,337.1
4,542.2
შრომის ანაზღაურება
1,246.5
1,725.3
66.5
1,658.8
2,063.1
0.0
2,063.1
1,602.3
1,602.3
1,602.3
საქონელი და მომსახურება
1,092.9
1,813.2
699.1
1,114.1
1,806.5
0.0
1,806.5
1,346.0
1,491.0
1,572.1
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
პროცენტი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
648.9
985.5
70.0
915.5
1,596.1
0.0
1,596.1
837.0
912.0
991.0
გრანტები
1,100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
558.3
392.1
19.7
372.4
543.7
0.0
543.7
280.0
310.0
355.0
სხვა ხარჯები
6.2
17.4
0.0
17.4
21.8
0.0
21.8
21.8
21.8
21.8
6.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №47 დადგენილების მეცხრე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქციონალური კოდი
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის გეგმა
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
2,543.9
1,851.9
2,810.8
1,911.9
1,908.8
1,908.9
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1,443.9
1,851.9
2,810.8
1,911.9
1,908.8
1,908.9
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1,443.9
1,851.9
2,760.8
1,861.9
1,858.8
1,858.9
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0.0
0.0
50.0
50.0
50.0
50.0
702
თავდაცვა
90.1
91.7
113.6
101.2
104.3
105.3
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
397.0
411.3
408.6
386.5
361.5
461.5
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
79.5
5.3
0.0
0.0
0.0
0.0
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
317.5
406.0
408.6
386.5
361.5
461.5
704
ეკონომიკური საქმიანობა
1,363.0
2,299.1
2,550.5
254.9
359.9
514.9
7045
ტრანსპორტი
1,349.2
1,594.4
1,640.6
250.0
355.0
510.0
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
1,291.3
1,594.4
1,640.6
250.0
355.0
510.0
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
13.8
704.7
910.0
4.9
4.9
4.9
705
გარემოს დაცვა
374.2
1,092.3
493.8
395.0
503.5
568.5
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
351.1
396.9
378.5
393.0
498.0
558.0
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
23.1
0.0
2.8
2.0
5.5
10.5
7053
გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა
0.0
695.4
112.5
0.0
0.0
0.0
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
1,648.5
448.2
1,188.6
673.5
850.0
934.9
7061
ბინათმშენებლობა
291.1
5.8
535.2
100.0
150.0
164.9
7063
წყალმომარაგება
734.8
272.2
448.9
300.0
350.0
400.0
7064
გარე განათება
201.9
143.1
204.5
273.5
350.0
370.0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
420.7
27.1
0.0
0.0
0.0
0.0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
71.0
70.5
73.0
71.0
71.0
71.0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
71.0
70.5
73.0
71.0
71.0
71.0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
500.2
446.5
632.1
435.0
450.0
565.0
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
100.7
111.6
148.2
100.0
110.0
150.0
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
399.5
334.9
483.9
335.0
340.0
415.0
709
განათლება
153.8
322.4
623.3
266.0
416.0
320.0
7091
სკოლამდელი აღზრდა
153.8
322.4
623.3
266.0
416.0
320.0
710
სოციალური დაცვა
602.8
505.5
637.4
380.0
440.0
495.0
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
175.2
285.0
246.4
90.0
120.0
150.0
71012
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
175.2
285.0
246.4
90.0
120.0
150.0
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
54.3
73.4
90.5
60.0
70.0
80.0
7103
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
297.2
41.0
156.5
120.0
120.0
135.0
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
33.3
66.1
87.0
70.0
70.0
70.0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
42.8
40.0
57.0
40.0
60.0
60.0
სულ
7,744.5
7,539.4
9,531.6
4,875.0
5,465.0
5,945.0
7.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №47 დადგენილების მეჩვიდმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
ორგ.
კოდი
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
2015 წლის პრო
გნოზი
2016 წლის პრო
გნოზი
2017 წლის პრო
გნოზი
სულ
მათ
შორის
სულ
მათ შორის
სახელ
მწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
7,744.5
7,539.4
3,208.6
4,330.8
9,531.6
2,462.5
7,069.1
4,875.0
5,465.0
5,945.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
147.0
170.0
8.0
162.0
190.0
0.0
190.0
170.0
170.0
178.0
ხარჯები
4,652.8
4,933.5
855.3
4,078.2
6,031.2
0.0
6,031.2
4,087.1
4,337.1
4,542.2
შრომის ანაზღაურება
1,246.5
1,725.3
66.5
1,658.8
2,063.1
0.0
2,063.1
1,602.3
1,602.3
1,602.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,091.7
2,605.9
2,353.3
252.6
3,500.5
2,462.5
1,038.0
787.9
1,127.9
1,402.8
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
2,543.9
1,851.9
0.0
1,851.9
2,810.8
0.0
2,810.8
1,911.9
1,908.8
1,908.9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
106.0
128.0
0.0
128.0
148.0
0.0
148.0
128.0
128.0
128.0
ხარჯები
2,479.8
1,846.6
0.0
1,846.6
2,634.0
0.0
2,634.0
1,904.0
1,900.9
1,901.0
შრომის ანაზღაურება
973.0
1,385.9
0.0
1,385.9
1,716.9
0.0
1,716.9
1,305.0
1,305.0
1,305.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
64.1
5.3
0.0
5.3
176.8
0.0
176.8
7.9
7.9
7.9
01 01
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო
320.8
495.7
0.0
495.7
614.1
0.0
614.1
516.6
516.6
516.6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
17.0
22.0
0.0
22.0
24.0
0.0
24.0
22.0
22.0
22.0
ხარჯები
318.4
495.4
0.0
495.4
592.0
0.0
592.0
516.6
516.6
516.6
შრომის ანაზღაურება
210.6
363.7
0.0
363.7
424.4
0.0
424.4
350.0
350.0
350.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.4
0.3
0.0
0.3
22.1
0.0
22.1
0.0
0.0
0.0
01 02
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობა
1,123.1
1,356.2
0.0
1,356.2
2,146.6
0.0
2,146.6
1,345.3
1,342.2
1,342.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
89.0
106.0
0.0
106.0
124.0
0.0
124.0
106.0
106.0
106.0
ხარჯები
1,061.4
1,351.2
0.0
1,351.2
1,992.0
0.0
1,992.0
1,337.4
1,334.3
1,334.4
შრომის ანაზღაურება
762.4
1,022.2
0.0
1,022.2
1,292.5
0.0
1,292.5
955.0
955.0
955.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
61.7
5.0
0.0
5.0
154.7
0.0
154.7
7.9
7.9
7.9
01 03
სარეზერვო ფონდი
0.0
0.0
0.0
0.0
50.0
0.0
50.0
50.0
50.0
50.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
50.0
0.0
50.0
50.0
50.0
50.0
01 05
საქართველოს რეგიონებში განსახორცილებელი პროექტების ფონდის შევსების ღონისძიებები
1,100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
1,100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
487.1
503.0
91.7
411.3
522.2
0.0
522.2
487.7
465.8
566.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
41.0
42.0
8.0
34.0
42.0
0.0
42.0
42.0
42.0
50.0
ხარჯები
408.6
457.7
91.7
366.0
520.2
0.0
520.2
462.7
465.8
466.8
შრომის ანაზღაურება
273.5
339.4
66.5
272.9
346.2
0.0
346.2
297.3
297.3
297.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
78.5
45.3
0.0
45.3
2.0
0.0
2.0
25.0
0.0
100.0
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვა (სახანძრო)
317.5
406.0
0.0
406.0
408.6
0.0
408.6
386.5
361.5
461.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
34.0
34.0
0.0
34.0
34.0
0.0
34.0
34.0
34.0
34.0
ხარჯები
284.9
360.7
0.0
360.7
406.6
0.0
406.6
361.5
361.5
361.5
შრომის ანაზღაურება
221.2
272.9
0.0
272.9
273.7
0.0
273.7
235.1
235.1
235.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32.6
45.3
0.0
45.3
2.0
0.0
2.0
25.0
0.0
100.0
02 02
საზოგადოებრივი წესრიგის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა შსგ
79.5
5.3
0.0
5.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
45.1
5.3
0.0
5.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
34.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 03
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (სამხედრო)
90.1
91.7
91.7
0.0
113.6
0.0
113.6
101.2
104.3
105.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7.0
8.0
8.0
0.0
8.0
0.0
8.0
8.0
8.0
16.0
ხარჯები
78.6
91.7
91.7
0.0
113.6
0.0
113.6
101.2
104.3
105.3
შრომის ანაზღაურება
52.3
66.5
66.5
0.0
72.5
0.0
72.5
62.2
62.2
62.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
3,385.7
3,839.6
3,027.2
812.4
4,232.9
2,462.5
1,770.4
1,323.4
1,713.4
2,018.3
ხარჯები
445.8
1,284.3
673.9
610.4
936.2
0.0
936.2
568.4
693.4
773.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,939.9
2,555.3
2,353.3
202.0
3,296.7
2,462.5
834.2
755.0
1,020.0
1,244.9
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
1,291.3
1,594.4
1,491.6
102.8
1,640.6
1,278.7
361.9
250.0
355.0
510.0
ხარჯები
14.6
0.0
0.0
0.0
59.4
0.0
59.4
20.0
25.0
30.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,276.7
1,594.4
1,491.6
102.8
1,581.2
1,278.7
302.5
230.0
330.0
480.0
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1,503.8
1,507.6
856.9
650.7
1,147.1
396.9
750.2
968.5
1,203.5
1,338.5
ხარჯები
417.4
566.9
0.0
566.9
665.0
0.0
665.0
543.5
663.5
738.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,086.4
940.7
856.9
83.8
482.1
396.9
85.2
425.0
540.0
600.0
03 02 01
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
734.8
272.2
135.4
136.8
448.9
269.0
179.9
300.0
350.0
400.0
ხარჯები
8.7
87.3
0.0
87.3
139.7
0.0
139.7
100.0
100.0
100.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
726.1
184.9
135.4
49.5
309.2
269.0
40.2
200.0
250.0
300.0
03 02 02
საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხების გაწმენდა
23.1
0.0
0.0
0.0
2.8
0.0
2.8
2.0
5.5
10.5
ხარჯები
0.9
0.0
0.0
0.0
2.8
0.0
2.8
2.0
5.5
10.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
22.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 03
გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
201.9
143.1
42.6
100.5
204.5
15.5
189.0
273.5
350.0
370.0
ხარჯები
71.8
100.5
0.0
100.5
144.0
0.0
144.0
83.5
100.0
120.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
130.1
42.6
42.6
0.0
60.5
15.5
45.0
190.0
250.0
250.0
03 02 04
დასუფთავების ღონისძიებები
351.1
396.9
0.0
396.9
378.5
0.0
378.5
393.0
498.0
558.0
ხარჯები
319.1
362.6
0.0
362.6
378.5
0.0
378.5
358.0
458.0
508.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32.0
34.3
0.0
34.3
0.0
0.0
0.0
35.0
40.0
50.0
03 02 05
დასახლებული ტერიტორიების სანიტარული დაცვის უზრუნველყოფა
0.0
695.4
678.9
16.5
112.5
112.5
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
16.5
0.0
16.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
678.9
678.9
0.0
112.5
112.5
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 06
სოფლების ბუნებრივი აირით დაქსელვა
57.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
57.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 07
სასაფლაოების და სარიტუალო სახლების მოწყობა და რეაბილიტაცია
135.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
16.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
118.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 03
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
590.6
33.6
4.8
28.8
540.1
38.2
501.9
104.9
154.9
169.8
ხარჯები
13.8
13.4
0.0
13.4
187.1
0.0
187.1
4.9
4.9
4.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
576.8
20.2
4.8
15.4
353.0
38.2
314.8
100.0
150.0
164.9
03 03 01
სკვერებისა და ბაღების, კულტურისა და ადმინისტრაციული შენობების რეაბილიტაცია
285.7
27.1
0.0
27.1
321.7
0.0
321.7
100.0
150.0
164.9
ხარჯები
0.0
11.7
0.0
11.7
6.9
0.0
6.9
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
285.7
15.4
0.0
15.4
314.8
0.0
314.8
100.0
150.0
164.9
03 03 02
ურბანული ტერიტორიის მოწყობა,291.1
5.8
4.8
1.0
213.5
38.2
175.3
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
1.0
0.0
1.0
175.3
0.0
175.3
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
291.1
4.8
4.8
0.0
38.2
38.2
0.0
0.0
0.0
0.0
03 03 03
მიწის აზომვითი და საპროექტო სამუშაოები
13.8
0.7
0.0
0.7
4.9
0.0
4.9
4.9
4.9
4.9
ხარჯები
13.8
0.7
0.0
0.7
4.9
0.0
4.9
4.9
4.9
4.9
03 04
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
0.0
704.0
673.9
30.1
905.1
748.7
156.4
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
704.0
673.9
30.1
24.7
0.0
24.7
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
880.4
748.7
131.7
0.0
0.0
0.0
04 00
განათლება
196.6
362.4
0.0
362.4
680.3
0.0
680.3
306.0
476.0
380.0
ხარჯები
196.6
362.4
0.0
362.4
680.3
0.0
680.3
306.0
376.0
380.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
100.0
0.0
04 01
ააიპ „თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი“
153.8
322.4
0.0
322.4
623.3
0.0
623.3
266.0
416.0
320.0
ხარჯები
153.8
322.4
0.0
322.4
623.3
0.0
623.3
266.0
316.0
320.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
100.0
0.0
04 02
მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხარჯი
42.8
40.0
0.0
40.0
57.0
0.0
57.0
40.0
60.0
60.0
ხარჯები
42.8
40.0
0.0
40.0
57.0
0.0
57.0
40.0
60.0
60.0
05 00
კულტურა და სპორტი
500.2
446.5
0.0
446.5
632.1
0.0
632.1
435.0
450.0
565.0
ხარჯები
491.0
446.5
0.0
446.5
632.1
0.0
632.1
435.0
450.0
515.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
50.0
05 01
ააიპ „თეთრიწყაროს სპორტული სკოლა“
100.7
111.6
0.0
111.6
148.2
0.0
148.2
100.0
110.0
150.0
ხარჯები
100.7
111.6
0.0
111.6
148.2
0.0
148.2
100.0
110.0
150.0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
399.5
334.9
0.0
334.9
483.9
0.0
483.9
335.0
340.0
415.0
ხარჯები
390.3
334.9
0.0
334.9
483.9
0.0
483.9
335.0
340.0
365.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
50.0
05 02 01
ააიპ „თეთრიწყაროს მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი“
35.5
40.3
0.0
40.3
51.4
0.0
51.4
50.0
50.0
55.0
ხარჯები
35.5
40.3
0.0
40.3
51.4
0.0
51.4
50.0
50.0
55.0
05 02 02
ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურის სახლი“ კულტურული ღონისძიებები
223.4
136.5
0.0
136.5
233.8
0.0
233.8
125.0
130.0
150.0
ხარჯები
223.4
136.5
0.0
136.5
233.8
0.0
233.8
125.0
130.0
150.0
05 02 03
ააიპ „თეთრიწყაროს საბიბლიოთეკო გაერთიანება“
57.0
64.0
0.0
64.0
79.2
0.0
79.2
66.0
66.0
116.0
ხარჯები
47.8
64.0
0.0
64.0
79.2
0.0
79.2
66.0
66.0
66.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
50.0
05 02 04
სახელოვნებო სკოლები
83.6
94.1
0.0
94.1
119.5
0.0
119.5
94.0
94.0
94.0
ხარჯები
83.6
94.1
0.0
94.1
119.5
0.0
119.5
94.0
94.0
94.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
631.0
536.0
89.7
446.3
653.4
0.0
653.4
411.0
451.0
506.0
ხარჯები
631.0
536.0
89.7
446.3
628.4
0.0
628.4
411.0
451.0
506.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
25.0
0.0
25.0
0.0
0.0
0.0
06 01
ააიპ „თეთრიწყაროს საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი“
71.0
70.5
70.0
0.5
73.0
0.0
73.0
71.0
71.0
71.0
ხარჯები
71.0
70.5
70.0
0.5
73.0
0.0
73.0
71.0
71.0
71.0
06 02
სოციალური პროგრამები
560.0
465.5
19.7
445.8
580.4
0.0
580.4
340.0
380.0
435.0
ხარჯები
560.0
465.5
19.7
445.8
555.4
0.0
555.4
340.0
380.0
435.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
25.0
0.0
25.0
0.0
0.0
0.0
06 02 01
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება. მშობიარეთა დახმარება
175.2
285.0
0.0
285.0
246.4
0.0
246.4
90.0
120.0
150.0
ხარჯები
175.2
285.0
0.0
285.0
246.4
0.0
246.4
90.0
120.0
150.0
06 02 02
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
54.3
73.4
0.0
73.4
90.5
0.0
90.5
60.0
70.0
80.0
ხარჯები
54.3
73.4
0.0
73.4
90.5
0.0
90.5
60.0
70.0
80.0
06 02 03
მარჩენალდაკარგულ პირთა, ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
33.3
66.1
0.0
66.1
87.0
0.0
87.0
70.0
70.0
70.0
ხარჯები
33.3
66.1
0.0
66.1
87.0
0.0
87.0
70.0
70.0
70.0
06 02 04
დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება
61.9
15.7
15.7
0.0
30.0
0.0
30.0
40.0
40.0
40.0
ხარჯები
61.9
15.7
15.7
0.0
30.0
0.0
30.0
40.0
40.0
40.0
06 02 05
გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიის, უბედური და სხვა ფორსმაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება
209.3
0.0
0.0
0.0
70.5
0.0
70.5
50.0
50.0
50.0
ხარჯები
209.3
0.0
0.0
0.0
70.5
0.0
70.5
50.0
50.0
50.0
06 02 06
მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებულ პირების დახმარება
10.5
13.5
1.5
12.0
41.0
0.0
41.0
15.0
15.0
30.0
ხარჯები
10.5
13.5
1.5
12.0
16.0
0.0
16.0
15.0
15.0
30.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
25.0
0.0
25.0
0.0
0.0
0.0
06 02 07
სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარება
15.5
11.8
2.5
9.3
15.0
0.0
15.0
15.0
15.0
15.0
ხარჯები
15.5
11.8
2.5
9.3
15.0
0.0
15.0
15.0
15.0
15.0
მუხლი 2🔗
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგოჩა თედორაძე
დანართი 1
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი პროექტების ცხრილი
N
ტერიტორიული ორგანო
სოფელი
პროექტის დასახელება
პროექტის ღირებულება
სულ.
საზელმწიფო ბიუჯეტით
ადგილობრივი ბიუჯეტით
მათ შორის
სახარჯთაღრიცხვო
ღორებულება
1
ახალსოფელი
ახალსოფელი
სარიტუალო დარბაზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
12422
6211
6211
372
2
გოხნარი
სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაცია
4578
4445
133
133
3
ზირბითი
სასაფლაოს შემოღობვა
9562
4781
4781
286
4
საფუძვრები
სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაცია
5945
4445
1500
178
5
ასურეთი
ასურეთი
სასაფლაოს შემოღობვა
15473
15023
450
450
,სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაცია წერეთლის ქუჩაზე
12360
12000
360
360
6
ენაგეთი
სარიტუალო დარბაზის მშენებლობის დასრულება
14618
12868
1750
438
7
შავსაყდარი
სარიტუალო დარბაზის მშენებლობა(პირველი ეტაპი)
8889
8630
259
259
8
ბორბალო
ბორბალო
სარიტუალო დარბაზის რეაბილიტაცი
16466
8233
8233
494
9
ღოუბანი
შიდა გზების რეაბილიტაცია(მოხრეშვა)
16475
15704
771
771
10
ერტისი
სარიტუალო დარბაზის მშენებლობა(მეორე ეტაპი)
17452
8726
8726
523
11
ვაშლოვანი
სარიტუალო დარბაზის მშენებლობა(მეორე ეტაპი)
19145
18588
557
557
12
გოლთეთი
გოლთეთი
სარიტუალო დარბაზის რეაბილიტაცია(მეორე ეტაპი)
19000
14863
4137
570
13
დაღეთი
დაღეთი
სასმელი წყლის პოლიეთილენის მილის შეძენა
11558
5779
5779
14
სამშვილდე
სარიტუალო დარბაზისთვის გაზის გამათბობლების შეძენა
3150
3150
სარიტუალო დარბაზისთვის გრილის(მაყალი) შეძენა
450
450
სარიტუალო დარბაზისთვის გამწოვის შეძენა
700
700
სარიტუალო დარბაზისთვის გაზქურების შეძენა
660
660
სარიტუალო დარბაზისთვის მაცივარის შეძენა
1200
1200
სარიტუალო დარბაზისთვის ნიჟარების შეძენა
500
500
სარიტუალო დარბაზისთვის სამზარეულოს თაროს შეძენა
800
800
სარიტუალო დარბაზისთვის ბუნებრივი აირის ქსელისა და აღრიცხვის კვანძის მოწყობა
2000
2000
სარიტუალო ინვენტარის შეძენა(ჭურჭელი)
4045
4045
15
დურნუკი
დიდი დურნუკი
სასოფლო სამეურნეო სავარგულების შემოღობვის დასრულება
5023
4877
146
146
16
პატარა დურნუკი
ცენტრალური გზიდან სოფელში მისასვლელი გზის მოხრეშვა
4467
4337
130
130
17
თონეთი
დიდი თონეთი
სასმელი წყლის ქსელის მოწყობა(დებეტის დამატება)
16372
15896
476
476
18
პატარა თონეთი
გარე განათების მოწყობა
9778
4889
4889
577
19
მოხისი
მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია
4206
4084
122
122
20
ცხრაკუდაანი
შიდა გზების რეაბილიტაცია
4132
4012
120
120
21
ირაგა
პატარა ირაგა
სარიტუალო ინვენტარის შეძენა(ჭურჭელი)
6308
6308
22
დიდი ირაგა
სარიტუალო დარბაზის პირველი სართულის სარეაბილიტაციო სამუშაოები(მეორე ეტაპი) და სამზარეულოს მიშენება
14976
7488
7488
449
23
ჯიგრაშენი
მისასვლელი და შიდა გზების რეაბილიტაცია
5915
5743
172
172
24
ივანოვკა
სარიტუალო დარბაზის რეაბილიტაცია(მესამე ეტაპი)
5879
5707
172
172
25
ალექსეევკა
სარიტუალო დარბაზის მშენებლობა(პირველი ეტაპი)
7687
7464
223
223
26
მენკალისი
სასმელი წყლის შიდა ქსელისა და სათავე ნაგებობის რეაბილიტაცია
4986
4841
145
145
27
ნავთიანი
მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია
4317
4192
125
125
28
კოდა
კოდა
სარიტუალო დარბაზის მშენებლობის დასრულება
31299
30388
911
911
29
მუხათი
სპორტული მოედნის დასრულება(ხელოვნური საფარის დაგება)
15483
11983
3500
465
30
ფაბრიკის დასახლება
სარიტუალო დარბაზის მშენებლობა(პირველი ეტაპი)
8240
8000
240
240
31
ი.გ.პ. დასახლება
სასმელი წყლის ჭაბურღილის მოწყობა და დაერთება რეზერვუარზე
34220
27720
6500
2481
32
კლდეისი
კლდეისი
შიდა გზების რეაბილიტაცია
4924
4781
143
143
33
მარაბდა
ძველი მარაბდა
გარე განათების მოწყობა
15672
7836
7836
699
34
ახალი მარაბდა
15720
7860
7860
699
35
ქოთიში
გარე განათების მოწყობა
5841
5671
170
170
36
ორბეთი
ორბეთი
სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაცია
8888
8630
258
258
37
ახალი ზირბითი
სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაცია
5345
5190
155
155
38
პანტიანი
სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაცია
4739
4601
138
138
39
ამლივი
სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაცია
4305
4180
125
125
40
ღოლოვანი
სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაცია
4367
4240
127
127
41
დრე
სოფლის შიდა გზების რეაბილიტაცია
4637
4637
139
42
დიდგორი
საკანალიზაციო ქსელისთვის გოფრირებული მილების შეძენა
5635
5635
43
შამთა
მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია
4476
4337
139
139
44
ვანათი
სასმელი წყლის ავზის გრუნტით დაფარვა
1030
1000
30
30
მდ. ვერაზე გადასასავლელი ხიდის შეკეთება
3139
3048
91
91
45
ღვევი
სასმელი წყლის ავზების შეძენა
4361
4361
46
წყრულეთი
სოფლის გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
4206
4084
122
122
47
წვერი
მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია
4157
4036
121
121
48
შეხვეტილა
შეხვეტილა
სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის რეაბილიტაცია
4615
4481
134
134
49
არხოტი
სასაფლაოს შემოღობვა
4404
4276
128
128
50
კოდისწყარო
სასმელი წყლის ქსელის მოწყობა
4243
4120
123
123
51
ნაპილნარი
საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია
5370
5214
156
156
52
ჯვრისხევი
სასმელი წყლის ქსელის მოწყობა
4416
4288
128
128
53
ქვემო ჭინჭრიანი
ბოგირის აღდგენა,საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია
4454
4325
129
129
54
ზემო ჭინჭრიანი
საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია
4144
4024
120
120
55
პატარა ნამტვრიანი
სასმელი წყლის პოლიეთილენის მილის შეძენა
6101
4601
1500
56
უგუდეთი
საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია
4132
4012
120
120
57
დიდ ნამტვრიანი
მზის ენერგიაზე მომუშავე ბატარიების შეძენა
4120
4120
58
ჩხიკვთა
ჩხიკვთა
გარე განათების მოწყობა
15600
7800
7800
468
59
მაწევანი
სარიტუალო დარბაზის რეაბილიტაცია
10044
5022
5022
301
60
აბელიანი
სასმელი წყლის სათავე ნაგებობისა და ქსელის მოწყობა
17308
8654
8654
519
61
ტბისი
სარიტუალო დარბაზის რებილიტაცია
9826
4913
4913
294
62
ხოპისი
მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია
4305
4180
125
125
63
ქსოვრეთი
სასმელი წყლის შიდა ქსელის რეაბილიტაცია
5488
4288
1200
164
64
გუდარეხი
სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის რეაბილიტაცია
4268
4144
124
124
65
ვაკე
სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის რეაბილიტაცია
4243
4120
123
123
66
ჭივჭავი
ჭივჭავი
სარწყავი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია(მეორე ეტაპი)
13724
13324
400
400
67
დუმანისი
სარიტუალო დარბაზის მშენებლობა(პირველი ეტაპი)
12206
6103
6103
366
68
სამღერეთი
სარიტუალო დარბაზის სამზარეულოს მშენებლობა
14033
8274
248
248
სარწყავი წყლის სათავის რეაბილიტაცია
5351
160
160
69
შიხილო
სასმელი წყლის რეზერვუარისა და შიდა ქსელის მოწყობა
10500
5250
5250
315
იფნარა
გარე განათების მოწყობა
2118
2118
63
70
სასმელი წყლის რეზერვუარისა და საქაჩი ტუმბოს მოწყობა, მონტაჟი
2336
2207
129
129
71
ლიპა
სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
4231
4108
123
123
72
წინწყარო
წინწყარო
სარიტუალო დარბაზის მშენებლობა(მეორე ეტაპი)
39098
37960
1138
1138
73
ქოსალარი
სარიტუალო დარბაზის მშენებლობა(მეორე ეტაპი)
26905
26122
783
783
74
ხაიში
ხაიში
სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა, მისი დარეთება არსებულ სისტემასთან
15617
15163
454
454
75
ჯორჯიაშვილი
ჯორჯიაშვილი
სარიტუალო ინვენტარის შეძენა(ჭურჭელი)
5400
5400
ჯორჯიაშვილი
სარიტუალო დარბაზისთვის მაგიდა და სკამების შეძენა
9500
9500
ჯორჯიაშვილი
სარიტუალო დარბაზის რეაბილიტაცია
13040
9840
3200
391
76
ბოგვი
სარიტუალო დარბაზის მშენებლობა(მეორე ეტაპი)
16850
8425
8425
505
77
საღრაშენი
სარიტუალო დარბაზის მშენებლობა(მეორე ეტაპი)
15240
7620
7620
457
78
ფარცხისი
სარიტუალო დარბაზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
9049
8786
263
263
79
აბრამეთი
სასმელი წყლის ავზების შეძენა(6ც)
4192
4192
80
არდისუბანი
სარიტუალო დარბაზის მშენებლობა(პირველი ეტაპი)
11484
7584
3900
344
81
დ. მანგლისი
დ. მანგლისი
გარე განათების მოწყობა
9835
9535
300
300
სარიტუალო დარბაზის მშენებლობა(პირველი ეტაპი)
27788
26960
828
828
გადასასვლელი ცხაურების მოწყობა
1105
1105
56
ალგეთი
გადასასვლელი ცხაურების მოწყობა
1065
1065
30
82
მემორიალის შემოღობვა
4850
4678
172
172
869425
713109
156316
26182