ორგ. კოდი დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა 2015 წლის პროგნოზი 2016 წლის პროგნოზი 2017 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
„თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №47 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №84
2014 წლის 31 ოქტომბერი
ქ. თეთრიწყარო
„თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №47 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
,,ნორმატიული აქტების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის საფუძველზე, „თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №47 დადგენილებაში (სსმ, ვებგვერდი, 31/12/2013, სარეგ. კოდი 190020020.35.157.016151) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
მუხლი 1
1.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №47 დადგენილების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის გეგმა
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
სულ
სულ
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
6,900.5
8,574.9
3,214.0
5,360.9
7,843.8
2,124.4
5,719.4
4,875.0
5,465.0
5,945.0
გადასახადები
1,079.6
1,597.7
0.0
1,597.7
957.6
0.0
957.6
781.0
809.0
835.0
გრანტები
5,551.5
6,536.8
3,214.0
3,322.8
6,349.4
2,124.4
4,225.0
3,923.0
4,466.0
4,902.0
სხვა შემოსავლები
269.4
440.4
0.0
440.4
536.8
0.0
536.8
171.0
190.0
208.0
ხარჯები
4,652.8
4,933.5
855.3
4,078.2
6,009.2
0.0
6,009.2
4,087.1
4,337.1
4,542.2
შრომის ანაზღაურება
1,246.5
1,725.3
66.5
1,658.8
2,063.1
0.0
2,063.1
1,602.3
1,602.3
1,602.3
საქონელი და მომსახურება
1,092.9
1,813.2
699.1
1,114.1
1,806.5
0.0
1,806.5
1,346.0
1,491.0
1,572.1
სუბსიდიები
648.9
985.5
70.0
915.5
1,594.6
0.0
1,594.6
837.0
912.0
991.0
გრანტები
1,100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
558.3
392.1
19.7
372.4
523.2
0.0
523.2
280.0
310.0
355.0
სხვა ხარჯები
6.2
17.4
0.0
17.4
21.8
0.0
21.8
21.8
21.8
21.8
საოპერაციო სალდო
2,247.7
3,641.4
2,358.7
1,282.7
1,834.7
2,124.4
-289.8
787.9
1,127.9
1,402.8
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
2,334.4
2,580.3
2,353.3
227.0
3,460.5
2,462.5
998.0
787.9
1,127.9
1,402.8
ზრდა
3,091.7
2,605.9
2,353.3
252.6
3,500.5
2,462.5
1,038.0
787.9
1,127.9
1,402.8
კლება
757.3
25.6
0.0
25.6
40.0
0.0
40.0
0.0
0.0
0.0
მთლიანი სალდო
-86.7
1,061.1
5.4
1,055.7
-1,625.8
-338.1
-1,287.7
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-86.7
1,061.1
5.4
1,055.7
-1,625.8
-338.1
-1,287.7
0.0
0.0
0.0
ზრდა
0.0
1,061.1
5.4
1,055.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კლება
86.7
0.0
0.0
0.0
1,625.8
338.1
1,287.7
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
86.7
0.0
1,625.8
338.1
1,287.7
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ცვლილება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის
№47 დადგენილების მეორე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის გეგმა
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
სულ
სულ
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
7,657.8
8,600.5
3,214.0
5,386.5
7,883.8
2,124.4
5,759.4
4,875.0
5,465.0
5,945.0
შემოსავლები
6,900.5
8,574.9
3,214.0
5,360.9
7,843.8
2,124.4
5,719.4
4,875.0
5,465.0
5,945.0
არაფინანსური აქტივების კლება
757.3
25.6
0.0
25.6
40.0
0.0
40.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
გადასახდელები
7,744.5
7,539.4
3,208.6
4,330.8
9,509.6
2,462.5
7,047.1
4,875.0
5,465.0
5,945.0
ხარჯები
4,652.8
4,933.5
855.3
4,078.2
6,009.2
0.0
6,009.2
4,087.1
4,337.1
4,542.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,091.7
2,605.9
2,353.3
252.6
3,500.5
2,462.5
1,038.0
787.9
1,127.9
1,402.8
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ნაშთის ცვლილება
-86.7
1,061.1
5.4
1,055.7
-1,625.8
-338.1
-1,287.7
0.0
0.0
0.0
3.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის
№47 დადგენილების მესამე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 3. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 7843.8 ათასი ლარის ოდენობით
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის გეგმა
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
სულ
სულ
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
6,900.5
8,574.9
3,214.0
5,360.9
7,843.8
2,124.4
5,719.4
4,875.0
5,465.0
5,945.0
გადასახადები
1,079.6
1,597.7
0.0
1,597.7
957.6
0.0
957.6
781.0
809.0
835.0
გრანტები
5,551.5
6,536.8
3,214.0
3,322.8
6,349.4
2,124.4
4,225.0
3,923.0
4,466.0
4,902.0
სხვა შემოსავლები
269.4
440.4
0.0
440.4
536.8
0.0
536.8
171.0
190.0
208.0
4.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის
№47 დადგენილების მეხუთე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები 956.6 ათასი ლარის ოდენობით
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის გეგმა
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
სულ
სულ
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები
1,079.8
1,597.7
0.0
1,597.7
956.6
0.0
956.6
781.0
809.0
835.0
ქონების გადასახადი
1,079.8
1,597.7
0.0
1,597.7
956.6
0.0
956.6
781.0
809.0
835.0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
240.0
419.7
0.0
419.7
190.0
0.0
190.0
210.0
220.0
230.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
12.6
27.2
0.0
27.2
8.0
0.0
8.0
4.0
5.0
5.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
348.2
468.1
0.0
468.1
210.0
0.0
210.0
232.0
243.0
254.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
479.0
682.7
0.0
682.7
548.6
0.0
548.6
335.0
341.0
346.0
სხვა გადასახადები ქონებაზე
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა გადასახადები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის
№47 დადგენილების მეექვსე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 536,8 ათასი ლარის ოდენობით
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის გეგმა
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
სულ
სულ
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
269.4
440.4
0.0
440.4
536.8
0.0
536.8
171.0
190.0
208.0
შემოსავლები საკუთრებიდან
134.5
221.1
0.0
221.1
349.3
0.0
349.3
70.0
80.0
94.0
პროცენტები
59.7
114.8
0.0
114.8
197.0
0.0
197.0
0.0
0.0
0.0
რენტა
74.8
106.3
0.0
106.3
152.3
0.0
152.3
70.0
80.0
94.0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
74.8
106.3
0.0
106.3
150.3
0.0
150.3
70.0
80.0
94.0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
0.0
0.0
0.0
0.0
2.0
0.0
2.0
0.0
0.0
0.0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
49.1
49.2
0.0
49.2
77.0
0.0
77.0
21.0
25.0
26.0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
49.1
11.6
0.0
11.6
15.0
0.0
15.0
21.0
25.0
26.0
სანებართვო მოსაკრებელი
17.4
6.8
0.0
6.8
10.0
0.0
10.0
15.0
18.0
18.0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
0.4
0.2
0.0
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
6.9
4.6
0.0
4.6
5.0
0.0
5.0
6.0
7.0
8.0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
24.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
0.0
37.6
0.0
37.6
62.0
0.0
62.0
0.0
0.0
0.0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
0.0
37.6
0.0
37.6
62.0
0.0
62.0
0.0
0.0
0.0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
85.4
112.5
0.0
112.5
110.5
0.0
110.5
80.0
85.0
88.0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
0.4
57.6
0.0
57.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
6.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის
№47 დადგენილების მეშვიდე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6009.2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის გეგმა
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
სულ
სულ
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
4,652.8
4,933.5
855.3
4,078.2
6,009.2
0.0
6,009.2
4,087.1
4,337.1
4,542.2
შრომის ანაზღაურება
1,246.5
1,725.3
66.5
1,658.8
2,063.1
0.0
2,063.1
1,602.3
1,602.3
1,602.3
საქონელი და მომსახურება
1,092.9
1,813.2
699.1
1,114.1
1,806.5
0.0
1,806.5
1,346.0
1,491.0
1,572.1
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
პროცენტი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
648.9
985.5
70.0
915.5
1,594.6
0.0
1,594.6
837.0
912.0
991.0
გრანტები
1,100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
558.3
392.1
19.7
372.4
523.2
0.0
523.2
280.0
310.0
355.0
სხვა ხარჯები
6.2
17.4
0.0
17.4
21.8
0.0
21.8
21.8
21.8
21.8
7.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის
№47 დადგენილების მერვე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3460.5 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა (ხარჯები) 3500,5 ათასი ლარის ოდენობით
ორგ.კოდი
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის გეგმა
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
64.1
5.3
176.8
7.9
7.9
7.9
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
78.5
45.3
2.0
25.0
0.0
100.0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
2,939.9
2,555.3
3,296.7
755.0
1,020.0
1,244.9
04 00
განათლება
0.0
0.0
0.0
0.0
100.0
0.0
05 00
კულტურა და სპორტი
9.2
0.0
0.0
0.0
0.0
50.0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
25.0
0.0
0.0
0.0
სულ
3,091.7
2,605.9
3,500.5
787.9
1,127.9
1,402.8
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება (შემოსავლები) 40,0 ათასი ლარის ოდენობით
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
20145წლის გეგმა
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება
757.3
25.6
40.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
49.3
3.2
0.0
0.0
0.0
0.0
მატერიალური მარაგები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფასეულობები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაწარმოებული აქტივები
708.0
22.4
40.0
0.0
0.0
0.0
მიწა
708.0
22.4
40.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ბუნებრივი აქტივები
8.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №47 დადგენილების მეცხრე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქციონალური კოდი
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის გეგმა
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
2,543.9
1,851.9
2,810.8
1,911.9
1,908.8
1,908.9
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1,443.9
1,851.9
2,810.8
1,911.9
1,908.8
1,908.9
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1,443.9
1,851.9
2,760.8
1,861.9
1,858.8
1,858.9
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0.0
0.0
50.0
50.0
50.0
50.0
702
თავდაცვა
90.1
91.7
113.6
101.2
104.3
105.3
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
397.0
411.3
408.6
386.5
361.5
461.5
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
79.5
5.3
0.0
0.0
0.0
0.0
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
317.5
406.0
408.6
386.5
361.5
461.5
704
ეკონომიკური საქმიანობა
1,363.0
2,299.1
2,550.5
254.9
359.9
514.9
7045
ტრანსპორტი
1,349.2
1,594.4
1,640.6
250.0
355.0
510.0
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
1,291.3
1,594.4
1,640.6
250.0
355.0
510.0
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
13.8
704.7
910.0
4.9
4.9
4.9
705
გარემოს დაცვა
374.2
1,092.3
493.8
395.0
503.5
568.5
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
351.1
396.9
378.5
393.0
498.0
558.0
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
23.1
0.0
2.8
2.0
5.5
10.5
7053
გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა
0.0
695.4
112.5
0.0
0.0
0.0
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
1,648.5
448.2
1,188.6
673.5
850.0
934.9
7061
ბინათმშენებლობა
291.1
5.8
534.2
100.0
150.0
164.9
7063
წყალმომარაგება
734.8
272.2
448.9
300.0
350.0
400.0
7064
გარე განათება
201.9
143.1
204.5
273.5
350.0
370.0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
420.7
27.1
1.0
0.0
0.0
0.0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
71.0
70.5
73.0
71.0
71.0
71.0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
71.0
70.5
73.0
71.0
71.0
71.0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
500.2
446.5
630.6
435.0
450.0
565.0
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
100.7
111.6
148.2
100.0
110.0
150.0
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
399.5
334.9
482.4
335.0
340.0
415.0
709
განათლება
153.8
322.4
623.3
266.0
416.0
320.0
7091
სკოლამდელი აღზრდა
153.8
322.4
623.3
266.0
416.0
320.0
710
სოციალური დაცვა
602.8
505.5
616.9
380.0
440.0
495.0
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
175.2
285.0
226.4
90.0
120.0
150.0
71012
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
175.2
285.0
226.4
90.0
120.0
150.0
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
54.3
73.4
90.5
60.0
70.0
80.0
7103
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
297.2
41.0
156.0
120.0
120.0
135.0
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
33.3
66.1
87.0
70.0
70.0
70.0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
42.8
40.0
57.0
40.0
60.0
60.0
სულ
7,744.5
7,539.4
9,509.6
4,875.0
5,465.0
5,945.0
9.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის #47 დადგენილების მეთოთხმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებულ მიზნობრივ ტრანსფერს, 217.0 ათას ლარს, დაემატოს 2013 წელს აუთვისებელი 28,6 ათასი ლარი და 245,6 ათასი ლარი მიიმართოს:
ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის - 72.0 ათასი ლარი;
ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის - 113,6 ათასი ლარი;
გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონისა და „იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის - 60,0 ათასი ლარი;
„საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
10.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის #47 დადგენილების მეთექვსმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1.თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
მოსახლეობის სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში დახმარების გასაწევად სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების აღმოსაჩენად.
აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების ღონისძიებები.
ა) საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)
პროგრამით გათვალისწინებულია თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის, მუნიციპალური და სახელმწიფოებრივი შენობა–ნაგებობების ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვის უზრუნველყოფა სახანძრო სამაშველო სამსახურის სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა.
ბ) ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)
ბიუჯეტის ფარგლებში, საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 4 აპრილის #311 განკარგულებით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილია 2001.1 ათასი ლარი, საიდანაც გზების ინფრასტრუქტურულზე გამოყოფილი 1787.9 ათასი ლარიდან 2014 წელს 101,3 ათასი ლარით დაფინანსდება 2013 წელს დაწყებული პროექტები:
ქ.თეთრიწყაროში: ბარათაშვილის, 9 ძმის, გარისის, დემეტრაშვილის, ლესელიძის, სამშვილდისა, თბილისის ქუჩების და სოფელ თონეთში საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 97,3 ათასი ლარი;
სოფელ აბელიანის ცენტრალური გზის მოხრეშვის სამუშაოები - 4,0 ათასი ლარი;
,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 13 იანვრის №34 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 10 აპრილის №641 განკარგულებით და 2014 წლის 19 აგვისტოს №1461 განკარგულებით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი 605,2 ათასი ლარიდან დაფინანსდეს შემდეგი პროექტები.
სოფელ ასურეთში შიდა გზების მოასფალტებისა და სანიაღვრეს მოწყობის, სოფელ კოდაში სოფლიდან სასაფლაომდე საავტომობილო გზის მოხრეშვის სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვისთვის განისაზღვრა 13.7 ათასი ლარი;
სოფელ კოდაში სოფლიდან სასაფლაომდე საავტომობილო გზის მოხრეშვის სამუშაოების განხორციელებისათვის - 27,8 ათასი ლარი;
სოფელ ასურეთში შიდა გზების მოასფალტებისა და სანიაღვრეს მოწყობის სამუშაოებისათვის 395,1 ათასი ლარი.
,,სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე” საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 18 ივნისის #1106 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 1 ივლისის #1176 განკარგულების საფუძველზე თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვს გამოყოფილი 806,1 ათასი ლარიდან 740,8 ათასი ლარით დაფინანსდეს
სოფელ დიდ ნამტვრიანში მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 29,8 ათასი ლარი;
სოფელ დუმანისში მისასვლელი გზისა და ხიდის სარეაბილიტაციო სარეაბილტაციო სამუშაოები - 55,3 ათასი ლარი;
სოფელ ივანოვკაში მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 177,6 ათასი ლარი;
სოფელ საფუძვრებში მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 177,3 ათასი ლარი;
სოფელ იფნარა-სამღერეთში მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 177,9 ათასი ლარი;
სოფელ შამთაში მისასვლელი ხიდი #1 სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 43,8 ათასი ლარი;
სოფელ შამთაში მისასვლელი ხიდი #2 სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 79,1 ათასი ლარი;
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მგომარეობის შენარჩუნება. 2014 წელს დაგეგმილია თეთრიწყაროში ცენტრალური გზიდან სოფლებამდე მისასვლელი გზის მოასფალტება, სოფლებში შიდა გზების მოხრეშვითი სამუშაოები, ორმოული შეკეთება, კერძოდ, სოფელ ახალსოფელში შიდა ქუჩების, სასაფლაოებთან მისასვლელი გზის მოხრეშვითი და ხიდის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, აგრეთვე თეთრიწყაროში ქუჩების მოასფალტებისა და სანიაღვრე არხების მოწყობა.
ზამთრის პერიოდში განხორციელდება გზების ტენიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.
ბ) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, სანიაღვრე არხების გაწმენდითი სამუშაოები, გარე განათების ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა.
ბ.ა) წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)
ბიუჯეტის ფარგლებში, საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 4 აპრილის #311 განკარგულებით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილია 2001.1 ათასი ლარი, საიდანაც წყლის სისტემის რეაბილიტაციისათვის გამოყოფილი 213,2 ათასი ლარიდან 2014 წელს 73,1 ათასი ლარით დაფინანსდება 2013 წელს დაწყებული პროექტი:
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ღოუბნის, სოფელ დუმანისის, სოფელ სამღერეთის, სოფელ ივანოვკის, სოფელ მარაბდის, სოფელ ქსოვრეთის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობის სამუშაოებისათვის 73,1 ათასი.
,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 13 იანვრის №34 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 10 აპრილის №641 განკარგულებით და 2014 წლის 19 აგვისტოს №1461 განკარგულებით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი 605,2 ათასი ლარიდან სოფელ ალგეთში სასმელი წყლის სისტემის და სათავე ნაგებობის მოწყობის, სოფელ ჩხიკვთაში სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობის, სოფელ არდისუბანში, სოფელ მუხათში ჭაბურღილისა და სასმელი წყლის სისტემის მოწყობის, სოფელ ერტისში სასმელი წყლის ჭაბურღილის მოწყობის და მისი არსებულ სისტემასთან მიერთების, სოფელ წინწყაროში სასმელი წყლის სისტემისა და შიდა ქსელის მოწყობის, სოფელ ბოგვში სასმელი წყლის რეზერვუარის მოწყობის, სოფელ მუხათში (ფაბრიკის დასახლების) საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაციის სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვისთვის განისაზღვრა 23,0 ათასი ლარი, ხოლო სოფელ ალგეთში სასმელი წყლის სისტემის და სათავე ნაგებობის მოწყობითი სამუშაოების, სოფელ ჩხიკვთაში სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობითი სამუშაოების, სოფელ წინწყაროში სასმელი წყლის სისტემისა და შიდა ქსელის მოწყობითი სამუშაოებისა და სოფელ ბოგვში სასმელი წყლის რეზერვუარის მოწყობითი სამუშაოების განხორციელებისათვის - 145,6 ათასი ლარი, რასაც დაემატოს სოფელ ალგეთში სასმელი წყლის სისტემის და სათავე ნაგებობის მოწყობითი სამუშაოებისთვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი 3,1 ათასი ლარი, და საბოლოოდ განისაზღვროს -148, 7 ათასი ლარი.
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია აგრეთვე სოფელ მაწევანში წყლის რეზერვუარის მოწყობა, სოფელ ბორბალოში ჭაბურღილისა და სასმელი წყლის ქსელის მოწყობა, სოფელ მუხათში და ხაიშში სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობა. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალსადენების (სასმელი წყლის) ქსელის მოვლა-შენახვა.
,,სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე” საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 18 ივნისის #1106 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 1 ივლისის #1176 განკარგულების საფუძველზე თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვს გამოყოფილი 806,1 ათასი ლარიდან 27,1 ათასი ლარით განისაზღვრა სოფელ ჭივჭავში სარწყავი წყლის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები;
ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება ააიპ „თეთრიწყარო-წყალი“, რომელიც ემსახურება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალსადენების ქსელის რეაბილიტაციას და მათ მოვლა-შენახვას.
ბ.ბ) საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხების გაწმენდა (პროგრამული კოდი 03 02 02)
ბიუჯეტის ფარგლებში დაგეგმილია თეთრიწყაროს ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხების გაწმენდითი სამუშაოები.
ბ.გ) გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)
დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელის მოწყობისათვის განსაზღვრულია 45,0 ათასი ლარი.
ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება აგრეთვე გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა - შენახვა.
ბ.დ) დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 04)
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა,ბ.ე) სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 05)
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 18 აპრილის #321 განკარგულებით თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი 880.0 ათასი ლარიდან 2014 წელს 112,5 ათასი ლარით დაფინანსდეს 2013 წელს დაწყებული პროექტები.
გ) მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)
ბიუჯეტის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები.
გ. ა) სკვერებისა და ბაღების, კულტურისა და ადმინისტრაციული შენობების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 03 01)
თეთრიწყაროს ტერიტორიაზე მდებარე საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია.
გ. ბ) ურბანული ტერიტორიის მოწყობა, (პროგრამული კოდი 03 03 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქვემო ქართლის რეგიონში რეგიონალური განვითარების სააგენტოს ფონდის თანადაფინანსება.
,,სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე” საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 18 ივნისის #1106 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 1 ივლისის #1176 განკარგულების საფუძველზე თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვს გამოყოფილი 806,1 ათასი ლარიდან 38,2 ათასი ლარით განისაზღვრა სოფელ დუმანისში წყაროს მიმდებარე ტერიტორიის სარეაბილიტაციო სამუშაოები;
აგრეთვე
გ.გ) მიწის აზომვითი და საპროექტო სამუშაოების ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 03 03)
ბიუჯეტის ფარგლებში გათვალისწინებულია თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში მდებარე სასოფლო და არასასოფლო დანიშნულების მიწების საკადასტრო აზომვითი ნახაზების - ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.
დ) სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 04)
2014 წელს საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 17 მაისის № 466 განკარგულებით სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის განსახორციელებლად თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის განსაზღვრული 665.8 ათასი ლარიდან 35,6 ათასი ლარით დაფინანსდება სოფლის პროექტები.
,,სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის“ ფარგლებში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 20 მარტის №471 განკარგულებით თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის განსაზღვრულ 713,1 ათას ლარს, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან თანადაფინანსების სახით დაემატა 156,3 ათასი ლარი და სულ სოფლის პროექტების განსახორციელებლად განისაზღვრა 869,4 ათასი ლარი. (დანართი №1)
განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა
ა) სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)
მუნიციპალიტეტში დაფინანსდება 13 საბავშვო ბაღი, სადაც სკოლამდელ განათლებას მიიღებს 510-ზე მეტი ბავშვი. ბიუჯეტის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი სრულად დააფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს.
ბ) მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხარჯი (პროგრამული კოდი 04 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: სოფელ მაწევნიდან ჩხიკვთის საბაზო სკოლაში, სოფელ ტბისიდან, ფარცხისიდან, არდისუბნიდან - ბოგვის საჯარო სკოლაში; სოფელ ალგეთიდან ე.წ. „ნოვი სვეტი“-დან, დ.მანგლისის ეკლესიის მიმდებარე დასახლებიდან - მანგლისის საჯარო სკოლაში; დ.მანგლისიდან თონეთის საჯარო სკოლაში. ქ.თეთრიწყაროს ნამტვრიანის დასახლებიდან, გარისის ქუჩიდან, სტალინის ქუჩიდან და ვარხუნოს დასახლებიდან - თეთრიწყაროს #1 და #2 საჯარო სკოლებში; სოფელ ივანოვკიდან - ირაგის საჯარო სკოლაში და სოფელ დაღეთიდან - სამშვილდის საჯარო სკოლაში სულ 370 - ზე მეტი მოსწავლის ყოველდღიური ტრანსპორტირების ხარჯები.
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.
ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ააიპ ”თეთრიწყაროს სპორტული სკოლის” ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.
2014 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სპორტულ სკოლა აერთიანებს 11 სპორტულ სექციას და 200-მდე სპორტსმენს.
ბ) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.
ბ.ა) მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი (პროგრამული კოდი 05 02 01)
ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება ააიპ „თეთრიწყაროს მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი“, სადაც დაცულია 11000 -მდე ექსპონატი.
ბ.ბ) კულტურის სახლი (პროგრამული კოდი 05 02 02)
ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება ააიპ „თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი“, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრში გაერთიანებულია 16 წრე, სადაც სწავლობს 320-მდე მოსწავლე.
ბ.გ) საბიბლიოთეკო გაერთიანება (პროგრამული კოდი 05 02 03)
ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება ააიპ „თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო გაერთიანება“, სადაც გაერთიანებულია 6 ბიბლიოთეკა.
ბ.დ) სახელოვნებო სკოლები (პროგრამული კოდი 05 02 04)
ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება ააიპ „თეთრიწყაროს სამუსიკო სკოლა“ და ააიპ „მანგლისის სამუსიკო სკოლა“, სადაც სწავლობს 170-მდე მოსწავლე.
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)
ბიუჯეტი ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში, „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად ააიპ „საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრის“ დაფინანსებას.
ბ) სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
ბ.ა) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება. მშობიარეთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 01)
ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება: თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება და მშობიარობის ხარჯები.
ბ.ბ) ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 02) )
ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება: სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი ბენეფიციარის ყოველდღიურად კვებით უზრუნველყოფა.
ბ.გ) მარჩენალდაკარგულ პირთა და ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 03)
ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება: ხუთი და მეტშვილიანი ოჯახების თითოეულ ბავშვის და უდედმამო ბავშვების ყოველთვიური დახმარება (18 წლამდე), აგრეთვე დედით ან მამით ობოლი ბავშვების (18 წლამდე) ერთჯერადი დახმარება.
ბ.დ) დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 04)
ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება: დევნილების და იძულებით გადაადგილებული პირის სოციალური, საყოფაცხოვრებო და გარდაცვალების შემთხვევაში სარიტუალო ხარჯები.
ბ.ე) გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიქიის, უბედური და სხვა ფორსმაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05)
პროგრამით გათვალისწინებულია გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიქიის, უბედური და სხვა ფორსმაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება და ეკონომიურად გაჭირვებული მოსახლეობის ავრიულ მდგომარეობაში მყოფი საცხოვრებელი სახლების სარეაბილიტაციო ხარჯი ,,თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის მუნიციპალური პროგრამის“ ფარგლებში.
ბ.ვ) მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებულ პირების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 06)
ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება: მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეების, ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა ან მათთან გათანაბრებული პირების გარდაცვალების შემთხვევაში სარიტუალო ხარჯები.
ბ.ზ) სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 07)
ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება: იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დაკრძალვის ხარჯი, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახების წევრის გარდაცვალების და უპატრონო მიცვალებულების დაკრძალვის ხარჯი.“
11.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის #47 დადგენილების მეჩვიდმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
ორგ. კოდი
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
2015 წლის პროგნოზი
2016 წლის პროგნოზი
2017 წლის პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
7,744.5
7,539.4
3,208.6
4,330.8
9,509.6
2,462.5
7,047.1
4,875.0
5,465.0
5,945.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
147.0
170.0
8.0
162.0
190.0
0.0
190.0
170.0
170.0
178.0
ხარჯები
4,652.8
4,933.5
855.3
4,078.2
6,009.2
0.0
6,009.2
4,087.1
4,337.1
4,542.2
შრომის ანაზღაურება
1,246.5
1,725.3
66.5
1,658.8
2,063.1
0.0
2,063.1
1,602.3
1,602.3
1,602.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,091.7
2,605.9
2,353.3
252.6
3,500.5
2,462.5
1,038.0
787.9
1,127.9
1,402.8
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
2,543.9
1,851.9
0.0
1,851.9
2,810.8
0.0
2,810.8
1,911.9
1,908.8
1,908.9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
106.0
128.0
0.0
128.0
148.0
0.0
148.0
128.0
128.0
128.0
ხარჯები
2,479.8
1,846.6
0.0
1,846.6
2,634.0
0.0
2,634.0
1,904.0
1,900.9
1,901.0
შრომის ანაზღაურება
973.0
1,385.9
0.0
1,385.9
1,716.9
0.0
1,716.9
1,305.0
1,305.0
1,305.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
64.1
5.3
0.0
5.3
176.8
0.0
176.8
7.9
7.9
7.9
01 01
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო
320.8
495.7
0.0
495.7
614.1
0.0
614.1
516.6
516.6
516.6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
17.0
22.0
0.0
22.0
24.0
0.0
24.0
22.0
22.0
22.0
ხარჯები
318.4
495.4
0.0
495.4
592.0
0.0
592.0
516.6
516.6
516.6
შრომის ანაზღაურება
210.6
363.7
0.0
363.7
424.4
0.0
424.4
350.0
350.0
350.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.4
0.3
0.0
0.3
22.1
0.0
22.1
0.0
0.0
0.0
01 02
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობა
1,123.1
1,356.2
0.0
1,356.2
2,146.6
0.0
2,146.6
1,345.3
1,342.2
1,342.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
89.0
106.0
0.0
106.0
124.0
0.0
124.0
106.0
106.0
106.0
ხარჯები
1,061.4
1,351.2
0.0
1,351.2
1,992.0
0.0
1,992.0
1,337.4
1,334.3
1,334.4
შრომის ანაზღაურება
762.4
1,022.2
0.0
1,022.2
1,292.5
0.0
1,292.5
955.0
955.0
955.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
61.7
5.0
0.0
5.0
154.7
0.0
154.7
7.9
7.9
7.9
01 03
სარეზერვო ფონდი
0.0
0.0
0.0
0.0
50.0
0.0
50.0
50.0
50.0
50.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
50.0
0.0
50.0
50.0
50.0
50.0
01 05
საქართველოს რეგიონებში განსახორცილებელი პროექტების ფონდის შევსების ღონისძიებები
1,100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
1,100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
487.1
503.0
91.7
411.3
522.2
0.0
522.2
487.7
465.8
566.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
41.0
42.0
8.0
34.0
42.0
0.0
42.0
42.0
42.0
50.0
ხარჯები
408.6
457.7
91.7
366.0
520.2
0.0
520.2
462.7
465.8
466.8
შრომის ანაზღაურება
273.5
339.4
66.5
272.9
346.2
0.0
346.2
297.3
297.3
297.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
78.5
45.3
0.0
45.3
2.0
0.0
2.0
25.0
0.0
100.0
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვა (სახანძრო)
317.5
406.0
0.0
406.0
408.6
0.0
408.6
386.5
361.5
461.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
34.0
34.0
0.0
34.0
34.0
0.0
34.0
34.0
34.0
34.0
ხარჯები
284.9
360.7
0.0
360.7
406.6
0.0
406.6
361.5
361.5
361.5
შრომის ანაზღაურება
221.2
272.9
0.0
272.9
273.7
0.0
273.7
235.1
235.1
235.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32.6
45.3
0.0
45.3
2.0
0.0
2.0
25.0
0.0
100.0
02 02
საზოგადოებრივი წესრიგის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა შსგ
79.5
5.3
0.0
5.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
45.1
5.3
0.0
5.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
34.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 03
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (სამხედრო)
90.1
91.7
91.7
0.0
113.6
0.0
113.6
101.2
104.3
105.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7.0
8.0
8.0
0.0
8.0
0.0
8.0
8.0
8.0
16.0
ხარჯები
78.6
91.7
91.7
0.0
113.6
0.0
113.6
101.2
104.3
105.3
შრომის ანაზღაურება
52.3
66.5
66.5
0.0
72.5
0.0
72.5
62.2
62.2
62.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
3,385.7
3,839.6
3,027.2
812.4
4,232.9
2,462.5
1,770.4
1,323.4
1,713.4
2,018.3
ხარჯები
445.8
1,284.3
673.9
610.4
936.2
0.0
936.2
568.4
693.4
773.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,939.9
2,555.3
2,353.3
202.0
3,296.7
2,462.5
834.2
755.0
1,020.0
1,244.9
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
1,291.3
1,594.4
1,491.6
102.8
1,640.6
1,278.7
361.9
250.0
355.0
510.0
ხარჯები
14.6
0.0
0.0
0.0
59.4
0.0
59.4
20.0
25.0
30.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,276.7
1,594.4
1,491.6
102.8
1,581.2
1,278.7
302.5
230.0
330.0
480.0
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1,503.8
1,507.6
856.9
650.7
1,147.1
396.9
750.2
968.5
1,203.5
1,338.5
ხარჯები
417.4
566.9
0.0
566.9
665.0
0.0
665.0
543.5
663.5
738.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,086.4
940.7
856.9
83.8
482.1
396.9
85.2
425.0
540.0
600.0
03 02 01
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
734.8
272.2
135.4
136.8
448.9
269.0
179.9
300.0
350.0
400.0
ხარჯები
8.7
87.3
0.0
87.3
139.7
0.0
139.7
100.0
100.0
100.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
726.1
184.9
135.4
49.5
309.2
269.0
40.2
200.0
250.0
300.0
03 02 02
საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხების გაწმენდა
23.1
0.0
0.0
0.0
2.8
0.0
2.8
2.0
5.5
10.5
ხარჯები
0.9
0.0
0.0
0.0
2.8
0.0
2.8
2.0
5.5
10.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
22.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 03
გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
201.9
143.1
42.6
100.5
204.5
15.5
189.0
273.5
350.0
370.0
ხარჯები
71.8
100.5
0.0
100.5
144.0
0.0
144.0
83.5
100.0
120.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
130.1
42.6
42.6
0.0
60.5
15.5
45.0
190.0
250.0
250.0
03 02 04
დასუფთავების ღონისძიებები
351.1
396.9
0.0
396.9
378.5
0.0
378.5
393.0
498.0
558.0
ხარჯები
319.1
362.6
0.0
362.6
378.5
0.0
378.5
358.0
458.0
508.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32.0
34.3
0.0
34.3
0.0
0.0
0.0
35.0
40.0
50.0
03 02 05
დასახლებული ტერიტორიების სანიტარული დაცვის უზრუნველყოფა
0.0
695.4
678.9
16.5
112.5
112.5
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
16.5
0.0
16.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
678.9
678.9
0.0
112.5
112.5
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 06
სოფლების ბუნებრივი აირით დაქსელვა
57.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
57.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 07
სასაფლაოების და სარიტუალო სახლების მოწყობა და რეაბილიტაცია
135.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
16.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
118.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 03
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
590.6
33.6
4.8
28.8
540.1
38.2
501.9
104.9
154.9
169.8
ხარჯები
13.8
13.4
0.0
13.4
187.1
0.0
187.1
4.9
4.9
4.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
576.8
20.2
4.8
15.4
353.0
38.2
314.8
100.0
150.0
164.9
03 03 01
სკვერებისა და ბაღების, კულტურისა და ადმინისტრაციული შენობების რეაბილიტაცია
285.7
27.1
0.0
27.1
321.7
0.0
321.7
100.0
150.0
164.9
ხარჯები
0.0
11.7
0.0
11.7
6.9
0.0
6.9
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
285.7
15.4
0.0
15.4
314.8
0.0
314.8
100.0
150.0
164.9
03 03 02
ურბანული ტერიტორიის მოწყობა,291.1
5.8
4.8
1.0
213.5
38.2
175.3
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
1.0
0.0
1.0
175.3
0.0
175.3
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
291.1
4.8
4.8
0.0
38.2
38.2
0.0
0.0
0.0
0.0
03 03 03
მიწის აზომვითი და საპროექტო სამუშაოები
13.8
0.7
0.0
0.7
4.9
0.0
4.9
4.9
4.9
4.9
ხარჯები
13.8
0.7
0.0
0.7
4.9
0.0
4.9
4.9
4.9
4.9
03 04
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
0.0
704.0
673.9
30.1
905.1
748.7
156.4
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
704.0
673.9
30.1
24.7
0.0
24.7
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
880.4
748.7
131.7
0.0
0.0
0.0
04 00
განათლება
196.6
362.4
0.0
362.4
680.3
0.0
680.3
306.0
476.0
380.0
ხარჯები
196.6
362.4
0.0
362.4
680.3
0.0
680.3
306.0
376.0
380.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
100.0
0.0
04 01
ააიპ „თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი“
153.8
322.4
0.0
322.4
623.3
0.0
623.3
266.0
416.0
320.0
ხარჯები
153.8
322.4
0.0
322.4
623.3
0.0
623.3
266.0
316.0
320.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
100.0
0.0
04 02
მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხარჯი
42.8
40.0
0.0
40.0
57.0
0.0
57.0
40.0
60.0
60.0
ხარჯები
42.8
40.0
0.0
40.0
57.0
0.0
57.0
40.0
60.0
60.0
05 00
კულტურა და სპორტი
500.2
446.5
0.0
446.5
630.6
0.0
630.6
435.0
450.0
565.0
ხარჯები
491.0
446.5
0.0
446.5
630.6
0.0
630.6
435.0
450.0
515.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
50.0
05 01
ააიპ „თეთრიწყაროს სპორტული სკოლა“
100.7
111.6
0.0
111.6
148.2
0.0
148.2
100.0
110.0
150.0
ხარჯები
100.7
111.6
0.0
111.6
148.2
0.0
148.2
100.0
110.0
150.0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
399.5
334.9
0.0
334.9
482.4
0.0
482.4
335.0
340.0
415.0
ხარჯები
390.3
334.9
0.0
334.9
482.4
0.0
482.4
335.0
340.0
365.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
50.0
05 02 01
ააიპ „თეთრიწყაროს მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი“
35.5
40.3
0.0
40.3
51.4
0.0
51.4
50.0
50.0
55.0
ხარჯები
35.5
40.3
0.0
40.3
51.4
0.0
51.4
50.0
50.0
55.0
05 02 02
ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურის სახლი“ კულტურული ღონისძიებები
223.4
136.5
0.0
136.5
233.8
0.0
233.8
125.0
130.0
150.0
ხარჯები
223.4
136.5
0.0
136.5
233.8
0.0
233.8
125.0
130.0
150.0
05 02 03
ააიპ „თეთრიწყაროს საბიბლიოთეკო გაერთიანება“
57.0
64.0
0.0
64.0
79.2
0.0
79.2
66.0
66.0
116.0
ხარჯები
47.8
64.0
0.0
64.0
79.2
0.0
79.2
66.0
66.0
66.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
50.0
05 02 04
სახელოვნებო სკოლები
83.6
94.1
0.0
94.1
118.0
0.0
118.0
94.0
94.0
94.0
ხარჯები
83.6
94.1
0.0
94.1
118.0
0.0
118.0
94.0
94.0
94.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
631.0
536.0
89.7
446.3
632.9
0.0
632.9
411.0
451.0
506.0
ხარჯები
631.0
536.0
89.7
446.3
607.9
0.0
607.9
411.0
451.0
506.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
25.0
0.0
25.0
0.0
0.0
0.0
06 01
ააიპ „თეთრიწყაროს საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი“
71.0
70.5
70.0
0.5
73.0
0.0
73.0
71.0
71.0
71.0
ხარჯები
71.0
70.5
70.0
0.5
73.0
0.0
73.0
71.0
71.0
71.0
06 02
სოციალური პროგრამები
560.0
465.5
19.7
445.8
559.9
0.0
559.9
340.0
380.0
435.0
ხარჯები
560.0
465.5
19.7
445.8
534.9
0.0
534.9
340.0
380.0
435.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
25.0
0.0
25.0
0.0
0.0
0.0
06 02 01
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება. მშობიარეთა დახმარება
175.2
285.0
0.0
285.0
226.4
0.0
226.4
90.0
120.0
150.0
ხარჯები
175.2
285.0
0.0
285.0
226.4
0.0
226.4
90.0
120.0
150.0
06 02 02
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
54.3
73.4
0.0
73.4
90.5
0.0
90.5
60.0
70.0
80.0
ხარჯები
54.3
73.4
0.0
73.4
90.5
0.0
90.5
60.0
70.0
80.0
06 02 03
მარჩენალდაკარგულ პირთა, ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
33.3
66.1
0.0
66.1
87.0
0.0
87.0
70.0
70.0
70.0
ხარჯები
33.3
66.1
0.0
66.1
87.0
0.0
87.0
70.0
70.0
70.0
06 02 04
დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება
61.9
15.7
15.7
0.0
30.0
0.0
30.0
40.0
40.0
40.0
ხარჯები
61.9
15.7
15.7
0.0
30.0
0.0
30.0
40.0
40.0
40.0
06 02 05
გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიის, უბედური და სხვა ფორსმაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება
209.3
0.0
0.0
0.0
70.0
0.0
70.0
50.0
50.0
50.0
ხარჯები
209.3
0.0
0.0
0.0
70.0
0.0
70.0
50.0
50.0
50.0
06 02 06
მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებულ პირების დახმარება
10.5
13.5
1.5
12.0
41.0
0.0
41.0
15.0
15.0
30.0
ხარჯები
10.5
13.5
1.5
12.0
16.0
0.0
16.0
15.0
15.0
30.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
25.0
0.0
25.0
0.0
0.0
0.0
06 02 07
სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარება
15.5
11.8
2.5
9.3
15.0
0.0
15.0
15.0
15.0
15.0
ხარჯები
15.5
11.8
2.5
9.3
15.0
0.0
15.0
15.0
15.0
15.0
მუხლი 2🔗
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგოჩა თედორაძე
დანართი №1
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი პროექტების ცხრილი
N
ტერიტორიული ორგანო
სოფელი
პროექტის დასახელება
პროექტის ღირებულება
სულ.
სახელმწიფო ბიუჯეტით
ადგილობრივი ბიუჯეტით
მათ შორის სახარჯთაღრიცხვო
ღირებულება
1
ახალსოფელი
ახალსოფელი
სარიტუალო დარბაზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
12422
6211
6211
372
2
გოხნარი
სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაცია
4578
4445
133
133
3
ზირბითი
სასაფლაოს შემოღობვა
9562
4781
4781
286
4
საფუძვრები
სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაცია
5945
4445
1500
178
5
ასურეთი
ასურეთი
სასაფლაოს შემოღობვა
15473
15023
450
450
,სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაცია წერეთლის ქუჩაზე
12360
12000
360
360
6
ენაგეთი
სარიტუალო დარბაზის მშენებლობის დასრულება
14618
12868
1750
438
7
შავსაყდარი
სარიტუალო დარბაზის მშენებლობა(პირველი ეტაპი)
8889
8630
259
259
8
ბორბალო
ბორბალო
სარიტუალო დარბაზის რეაბილიტაცი
16466
8233
8233
494
9
ღოუბანი
შიდა გზების რეაბილიტაცია(მოხრეშვა)
16475
15704
771
771
10
ერტისი
სარიტუალო დარბაზის მშენებლობა(მეორე ეტაპი)
17452
8726
8726
523
11
ვაშლოვანი
სარიტუალო დარბაზის მშენებლობა(მეორე ეტაპი)
19145
18588
557
557
12
გოლთეთი
გოლთეთი
სარიტუალო დარბაზის რეაბილიტაცია(მეორე ეტაპი)
19000
14863
4137
570
13
დაღეთი
დაღეთი
სასმელი წყლის პოლიეთილენის მილის შეძენა
11558
5779
5779
14
სამშვილდე
სარიტუალო დარბაზისთვის გაზის გამათბობლების შეძენა
3150
3150
სარიტუალო დარბაზისთვის გრილის(მაყალი) შეძენა
450
450
სარიტუალო დარბაზისთვის გამწოვის შეძენა
700
700
სარიტუალო დარბაზისთვის გაზქურების შეძენა
660
660
სარიტუალო დარბაზისთვის მაცივარის შეძენა
1200
1200
სარიტუალო დარბაზისთვის ნიჟარების შეძენა
500
500
სარიტუალო დარბაზისთვის სამზარეულოს თაროს შეძენა
800
800
სარიტუალო დარბაზისთვის ბუნებრივი აირის ქსელისა და აღრიცხვის კვანძის მოწყობა
2000
2000
სარიტუალო ინვენტარის შეძენა(ჭურჭელი)
4045
4045
15
დურნუკი
დიდი დურნუკი
სასოფლო სამეურნეო სავარგულების შემოღობვის დასრულება
5023
4877
146
146
16
პატარა დურნუკი
ცენტრალური გზიდან სოფელში მისასვლელი გზის მოხრეშვა
4467
4337
130
130
17
თონეთი
დიდი თონეთი
სასმელი წყლის ქსელის მოწყობა(დებეტის დამატება)
16372
15896
476
476
18
პატარა თონეთი
სასმელი წყლის შიდა ქსელის რეაბილიტაცია
9778
4889
4889
293
19
მოხისი
მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია
4206
4084
122
122
20
ცხრაკუდაანი
შიდა გზების რეაბილიტაცია
4132
4012
120
120
21
ირაგა
პატარა ირაგა
სარიტუალო ინვენტარის შეძენა(ჭურჭელი)
6308
6308
22
დიდი ირაგა
სარიტუალო დარბაზის პირველი სართულის სარეაბილიტაციო სამუშაოები(მეორე ეტაპი) და სამზარეულოს მიშენება
14976
7488
7488
449
23
ჯიგრაშენი
მისასვლელი და შიდა გზების რეაბილიტაცია
5915
5743
172
172
24
ივანოვკა
სარიტუალო დარბაზის რეაბილიტაცია(მესამე ეტაპი)
5879
5707
172
172
25
ალექსეევკა
სარიტუალო დარბაზის მშენებლობა(პირველი ეტაპი)
7687
7464
223
223
26
მენკალისი
სასმელი წყლის შიდა ქსელისა და სათავე ნაგებობის რეაბილიტაცია
4986
4841
145
145
27
ნავთიანი
მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია
4317
4192
125
125
28
კოდა
კოდა
სარიტუალო დარბაზის მშენებლობის დასრულება
31299
30388
911
911
29
მუხათი
სპორტული მოედნის დასრულება(ხელოვნური საფარის დაგება)
15483
11983
3500
465
30
ფაბრიკის დასახლება
სარიტუალო დარბაზის მშენებლობა(პირველი ეტაპი)
8240
8000
240
240
31
ი.გ.პ. დასახლება
სასმელი წყლის ჭაბურღილის მოწყობა და დაერთება რეზერვუარზე
34220
27720
6500
2481
32
კლდეისი
კლდეისი
შიდა გზების რეაბილიტაცია
4924
4781
143
143
33
მარაბდა
ძველი მარაბდა
გარე განათების მოწყობა
15672
7836
7836
699
34
ახალი მარაბდა
15720
7860
7860
699
35
ქოთიში
გარე განათების მოწყობა
5841
5671
170
170
36
ორბეთი
ორბეთი
სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაცია
8888
8630
258
258
37
ახალი ზირბითი
სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაცია
5345
5190
155
155
38
პანტიანი
სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაცია
4739
4601
138
138
39
ამლივი
სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაცია
4305
4180
125
125
40
ღოლოვანი
სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაცია
4367
4240
127
127
41
დრე
სოფლის შიდა გზების რეაბილიტაცია
4637
4637
42
დიდგორი
საკანალიზაციო ქსელისთვის გოფრირებული მილების შეძენა
5635
5635
43
შამთა
მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია
4476
4337
139
139
44
ვანათი
სასმელი წყლის ავზის გრუნტით დაფარვა
1030
1000
30
30
მდ. ვერაზე გადასასავლელი ხიდის შეკეთება
3139
3048
91
91
45
ღვევი
სასმელი წყლის ავზების შეძენა
4361
4361
46
წყრულეთი
სოფლის გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
4206
4084
122
122
47
წვერი
მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია
4157
4036
121
121
48
შეხვეტილა
შეხვეტილა
სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის რეაბილიტაცია
4615
4481
134
134
49
არხოტი
სასაფლაოს შემოღობვა
4404
4276
128
128
50
კოდისწყარო
სასმელი წყლის ქსელის მოწყობა
4243
4120
123
123
51
ნაპილნარი
საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია
5370
5214
156
156
52
ჯვრისხევი
სასმელი წყლის ქსელის მოწყობა
4416
4288
128
128
53
ქვემო ჭინჭრიანი
ბოგირის აღდგენა,საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია
4454
4325
129
129
54
ზემო ჭინჭრიანი
საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია
4144
4024
120
120
55
პატარა ნამტვრიანი
სასმელი წყლის პოლიეთილენის მილის შეძენა
6101
4601
1500
56
უგუდეთი
საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია
4132
4012
120
120
57
დიდ ნამტვრიანი
მზის ენერგიაზე მომუშავე ბატარიების შეძენა
4120
4120
58
ჩხიკვთა
ჩხიკვთა
გარე განათების მოწყობა
15600
7800
7800
468
59
მაწევანი
სარიტუალო დარბაზის რეაბილიტაცია
10044
5022
5022
301
60
აბელიანი
სასმელი წყლის სათავე ნაგებობისა და ქსელის მოწყობა
17308
8654
8654
519
61
ტბისი
სარიტუალო დარბაზის რებილიტაცია
9826
4913
4913
294
62
ხოპისი
მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია
4305
4180
125
125
63
ქსოვრეთი
სასმელი წყლის შიდა ქსელის რეაბილიტაცია
5488
4288
1200
164
64
გუდარეხი
სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის რეაბილიტაცია
4268
4144
124
124
65
ვაკე
სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის რეაბილიტაცია
4243
4120
123
123
66
ჭივჭავი
ჭივჭავი
სარწყავი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია(მეორე ეტაპი)
13724
13324
400
400
67
დუმანისი
სარიტუალო დარბაზის მშენებლობა(პირველი ეტაპი)
12206
6103
6103
366
68
სამღერეთი
სარიტუალო დარბაზის მშენებლობა და მიმდებარე ტერიტორიის შემოღობვა
14033
8274
248
248
სარწყავი წყლის სათავის რეაბილიტაცია
5351
160
160
69
შიხილო
სასმელი წყლის რეზერვუარისა და შიდა ქსელის მოწყობა
10500
5250
5250
315
70
იფნარა
სასმელი წყლის რეზერვუარისა და საქაჩი ტუმბოს მოწყობა, მონტაჟი
4454
4325
129
129
71
ლიპა
სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
4231
4108
123
123
72
წინწყარო
წინწყარო
სარიტუალო დარბაზის მშენებლობა(მეორე ეტაპი)
39098
37960
1138
1138
73
ქოსალარი
სარიტუალო დარბაზის მშენებლობა(მეორე ეტაპი)
26905
26122
783
783
74
ხაიში
ხაიში
სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა, მისი დარეთება არსებულ სისტემასთან
15617
15163
454
454
75
ჯორჯიაშვილი
ჯორჯიაშვილი
სარიტუალო ინვენტარის შეძენა(ჭურჭელი)
5400
5400
ჯორჯიაშვილი
სარიტუალო დარბაზისთვის მაგიდა და სკამების შეძენა
9500
9500
ჯორჯიაშვილი
სარიტუალო დარბაზის რეაბილიტაცია
13040
9840
3200
391
76
ბოგვი
სარიტუალო დარბაზის მშენებლობა(მეორე ეტაპი)
16850
8425
8425
505
77
საღრაშენი
სარიტუალო დარბაზის მშენებლობა(მეორე ეტაპი)
15240
7620
7620
457
78
ფარცხისი
სარიტუალო დარბაზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
9049
8786
263
263
79
აბრამეთი
სასმელი წყლის ავზების შეძენა(6ც)
4192
4192
80
არდისუბანი
სარიტუალო დარბაზის მშენებლობა(პირველი ეტაპი)
11484
7584
3900
344
81
დ. მანგლისი
დ. მანგლისი
გარე განათების მოწყობა
9835
9535
300
300
სარიტუალო დარბაზის მშენებლობა(პირველი ეტაპი)
27788
26960
828
828
გადასასვლელი ცხაურების მოწყობა
1105
1105
ალგეთი
გადასასვლელი ცხაურების მოწყობა
1065
1065
82
მემორიალის შემოღობვა
4850
4678
172
172
869425
713109
156316
25610