ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 22 დეკემბრის N31 დადგენილებაში „ერედვის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ
მიღების თარიღი
გამომცემი ორგანო
ნომერი
№19
სარეგისტრაციო კოდი
190020020.35.147.016101
გამოქვეყნების წყარო
matsne.gov.ge , 05/06/2015
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)

🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10

ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.

დოკუმენტის ტექსტი

 

ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №19

2015 წლის 1 ივნისი

ქ. თბილისი

 

ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 22 დეკემბრის №31 დადგენილებაში „ერედვის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „დ.ა“ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 პუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“ 63-ე მუხლის და საქართველოს კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე, ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 22 დეკემბრის №31 დადგენილებაში (სსმ, ვებგვერდი, 25/12/2014; 190020020.35.147.016081) „ერედვის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

ა) დადგენილების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 1. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის ბალანსი, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

1 154,7

1 344,6

0,0

1 344,6

1 777,0

0,0

1 777,0

გადასახადები

2,1

2,9

0,0

2,9

0,0

0,0

0,0

გრანტები

1 142,8

1 331,6

0,0

1 331,6

1 777,0

0,0

1 777,0

სხვა შემოსავლები

9,8

10,1

0,0

10,1

0,0

0,0

0,0

ხარჯები

1 186,0

1 338,5

0,0

1 338,5

1 749,4

0,0

1 749,4

შრომის ანაზღაურება

789,4

778,5

0,0

778,5

789,9

0,0

789,9

საქონელი და მომსახურება

98,5

98,7

0,0

98,7

120,5

0,0

120,5

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სუბსიდიები

199,1

193,0

0,0

193,0

295,0

0,0

295,0

გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

99,0

265,6

0,0

265,6

171,2

0,0

171,2

სხვა ხარჯები

0,0

2,7

0,0

2,7

372,8

0,0

372,8

საოპერაციო სალდო

-31,3

6,1

0,0

6,1

27,6

0,0

27,6

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

0,0

5,5

0,0

5,5

49,0

0,0

49,0

ზრდა

0,0

5,5

0,0

5,5

49,0

0,0

49,0

კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

მთლიანი სალდო

-31,3

0,6

0,0

0,6

-21,4

0,0

-21,4

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-31,3

0,6

0,0

0,6

-21,4

0,0

-21,4

ზრდა

0,0

0,6

0,0

0,6

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

0,0

0,6

0,0

0,6

0,0

0,0

 

კლება

31,3

0,0

0,0

0,0

21,4

0,0

21,4

ვალუტა და დეპოზიტები

31,3

0,0

0,0

 

21,4

0,0

21,4

ვალდებულებების ცვლილება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ბალანსი

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ბ) დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2015 წლის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან

გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 შემოსულობები

1 186,0

1 344,6

0,0

1 344,6

1 798,4

0,0

1 798,4

   შემოსავლები

1 154,7

1 344,6

0,0

1 344,6

1 777,0

0,0

1 777,0

   არაფინანსური აქტივების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

   ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

31,3

0,0

0,0

0,0

21,4

0,0

21,4

   ვალდებულებების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

გადასახდელები

1 217,3

1 344,0

0,0

1 344,0

1 819,8

0,0

1 819,8

   ხარჯები

1 186,0

1 338,5

0,0

1 338,5

1 749,4

0,0

1 749,4

   არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

5,5

0,0

5,5

49,0

0,0

49,0

 ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

31,3

0,0

0,0

0,0

21,4

0,0

21,4

 ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 ნაშთის ცვლილება

-31,3

0,6

0,0

0,6

-21,4

0,0

-21,4

გ) დადგენილების მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 6. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2015 წლის ხარჯები განისაზღვროს 1 749.4 ათასი ლარით.

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

ახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

1 186,0

1 338,5

0,0

1 338,5

1 749,4

0,0

1 749,4

შრომის ანაზღაურება

789,4

778,5

0,0

778,5

789,9

0,0

789,9

საქონელი და მომსახურება

98,5

98,7

0,0

98,7

120,5

0,0

120,5

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სუბსიდიები

199,1

193,0

0,0

193,0

295,0

0,0

295,0

გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

99,0

265,6

0,0

265,6

171,2

0,0

171,2

სხვა ხარჯები

0,0

2,7

0,0

2,7

372,8

0,0

372,8

დ) დადგენილების მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 7. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2015 წლის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 49.0  ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

ახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

0,0

5,5

0,0

5,5

49,0

0,0

49,0

ზრდა

0,0

5,5

0,0

5,5

49,0

0,0

49,0

კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ე) დადგენილების მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 8. განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

 
 
 

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

891,0 

893,3 

928,0 

 

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

891,0 

893,3 

928,0 

 

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

891,0 

893,3 

928,0 

 

702

თავდაცვა

0,0 

0,0 

39,4 

 

704

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0,0 

0,0 

216,1 

 

7051

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0,0 

0,0 

216,1 

 

7052

დევნილთა კოტეჯებში დაზიანებული იატაკების შეკეთება

0,0 

0,0 

145,1 

 

706

ააიპ წყალმომარაგების, რეაბილიტაციისა და მომსახურების სააგენტო

0,0 

0,0 

40,0 

 

7064

დევნილთა ჩასახლებებში დაზიანებული საცხოვრებელი ბინების შეკეთება

0,0 

0,0 

31,0 

 

708

დასვენება, კულტურა და სპორტი

195,0 

193,0 

255,0 

 

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

195,0 

103,0 

155,0 

 

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

100,0 

90,0 

100,0 

 

709

განათლება

4,1 

0,0 

0,0 

 

710

სოციალური დაცვა

95,9 

257,7 

359,9 

 

7101

ერედვის მუნიციპალიტეტიდან იძულებით გადაადგილებული ოჯახებისათვის კომუნალური გადასახადებისთვის

0,0 

66,6 

0,0 

 

7102

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

0,4 

0,4 

1,0 

 

7103

ახალშობილთა ოჯახების დახმარება

15,0 

16,0 

20,0 

 

7104

მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება

30,5 

24,0 

25,0 

 

7105

კომპაქტურ ჩასახლებებში მცხოვრებ იძულებით გადაადგილებულ ოჯახთა დახმარება ზამთრის სეზონისთვის

50,0 

50,0 

28,0 

 

7106

იძულებით გადაადგილებული ოჯახებისათვის საახალწლოდ ერთჯერადი ფულადი დახმარება

0

100,7

6,2

 

7107

პირები, რომლებიც ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის დროს გახდნენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონენი

0

0

2,0

 

7108

80 და მეტი წლის ასაკის მოხუცებულთა დახმარება

0

0

38,0

 

7109

მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა დახმარება

0

0

1,0

 

7110

სახელმწიფო ჯანდაცვის პროგრამებით გათვალისწინებული გეგმური და ურგენტული ოპერაციების თანადაფინანსება

0

0

41,0

 

7111

დევნილთა ოჯახების დახმარება

0

0

197,7

 

 

სულ

1 186,0 

1 344,0 

1 798,4 

 

ვ) დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 9.  განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი 2,0 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

ახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სარეზერვო ფონდი

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

2,0

ზ) დადგენილების მე-12 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 12.    ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2015 წლის ასიგნებები

ორგ.კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ერედვის მუნიციპალიტეტი

1 186,0

1 344,0

0,0

1 344,0

1 798,4

0,0

1 798,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

86,0

86,0

0,0

86,0

79,0

0,0

79,0

 

ხარჯები

1 186,0

1 338,5

0,0

1 338,5

1 749,4

0,0

1 749,4

 

შრომის ანაზღაურება

789,4

778,5

0,0

778,5

789,9

0,0

789,9

 

საქონელი და მომსახურება

98,5

98,7

0,0

98,7

120,5

0,0

120,5

 

სუბსიდიები

199,1

193,0

0,0

193,0

295,0

0,0

295,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

99,0

265,6

0,0

265,6

171,2

0,0

171,2

 

სხვა ხარჯები

0,0

2,7

0,0

2,7

372,8

0,0

372,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

5,5

0,0

5,5

49,0

0,0

49,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

5,5

0,0

5,5

49,0

0,0

49,0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

891,0

893,3

0,0

893,3

928,0

0,0

928,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

86,0

86,0

0,0

86,0

74,0

0,0

74,0

 

ხარჯები

891,0

887,8

0,0

887,8

879,0

0,0

879,0

 

შრომის ანაზღაურება

789,4

778,5

0,0

778,5

750,5

0,0

750,5

 

საქონელი და მომსახურება

98,5

98,7

0,0

98,7

116,5

0,0

116,5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3,1

7,9

0,0

7,9

9,0

0,0

9,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

2,7

0,0

2,7

3,0

0,0

3,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

5,5

0,0

5,5

49,0

0,0

49,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

5,5

0,0

5,5

49,0

0,0

49,0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

278,1

273,7

0,0

273,7

291,5

0,0

291,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

18,0

18,0

 

18,0

18,0

 

18,0

 

ხარჯები

278,1

272,1

0,0

272,1

289,0

0,0

289,0

 

შრომის ანაზღაურება

251,6

245,1

0,0

245,1

250,5

0,0

250,5

 

საქონელი და მომსახურება

26,5

27,0

0,0

27,0

34,5

0,0

34,5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

4,0

0,0

4,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

1,6

0,0

1,6

2,5

0,0

2,5

 

ძირითადი აქტივები

0,0

1,6

0,0

1,6

2,5

0,0

2,5

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

612,9

619,6

0,0

619,6

633,5

0,0

633,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

68,0

68,0

 

68,0

56,0

 

56,0

 

ხარჯები

612,9

615,7

0,0

615,7

587,0

0,0

587,0

 

შრომის ანაზღაურება

537,8

533,4

0,0

533,4

500,0

0,0

500,0

 

საქონელი და მომსახურება

72,0

71,7

0,0

71,7

82,0

0,0

82,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3,1

7,9

0,0

7,9

5,0

0,0

5,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

2,7

0,0

2,7

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

3,9

0,0

3,9

46,5

0,0

46,5

 

ძირითადი აქტივები

0,0

3,9

0,0

3,9

46,5

0,0

46,5

01 03

სარეზერვო ფონდი

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

2,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

2,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

2,0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

 

საქონელი და მომსახურება

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0,0

0,0

0,0

0,0

39,4

0,0

39,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

5,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

39,4

0,0

39,4

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

0,0

0,0

39,4

0,0

39,4

02 02

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

0,0

0,0

0,0

0,0

39,4

0,0

39,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

 

 

5,0

 

5,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

39,4

0,0

39,4

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

0,0

0,0

39,4

0,0

39,4

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0,0

0,0

0,0

0,0

216,1

0,0

216,1

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

216,1

0,0

216,1

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

4,0

0,0

4,0

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

0,0

40,0

0,0

40,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

172,1

0,0

172,1

03 01

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0,0

0,0

0,0

0,0

216,1

0,0

216,1

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

216,1

0,0

216,1

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

4,0

0,0

4,0

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

0,0

40,0

0,0

40,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

172,1

0,0

172,1

03 01 01

დევნილთა კოტეჯებში დაზიანებული იატაკების შეკეთება

0,0

0,0

0,0

0,0

145,1

0,0

145,1

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

145,1

0,0

145,1

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

4,0

0,0

4,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

141,1

0,0

141,1

03 01 02

ააიპ წყალმომარაგების, რეაბილიტაციისა და მომსახურების სააგენტო

0,0

0,0

0,0

0,0

40,0

0,0

40,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

40,0

0,0

40,0

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

 

 

40,0

 

40,0

03 01 03

დევნილთა ჩასახლებებში დაზიანებული საცხოვრებელი ბინების შეკეთება

0,0

0,0

0,0

0,0

31,0

0,0

31,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

31,0

0,0

31,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

31,0

0,0

31,0

04 00

განათლება

4,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

4,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

4,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 01

 სკოლამდელი აღზრდა

4,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

4,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

4,1

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

195,0

193,0

0,0

193,0

255,0

0,0

255,0

 

ხარჯები

195,0

193,0

0,0

193,0

255,0

0,0

255,0

 

სუბსიდიები

195,0

193,0

0,0

193,0

255,0

0,0

255,0

05 01

სპორტ სკოლა

95,0

103,0

0,0

103,0

120,0

0,0

120,0

 

ხარჯები

95,0

103,0

0,0

103,0

120,0

0,0

120,0

 

სუბსიდიები

95,0

103,0

 

103,0

120,0

 

120,0

05 02

საფეხბურთო კლუბი „ცხინვალის ლიახვი "

95,0

0,0

0,0

0,0

35,0

0,0

35,0

 

ხარჯები

95,0

0,0

0,0

0,0

35,0

0,0

35,0

 

სუბსიდიები

95,0

0,0

 

0,0

35,0

 

35,0

05 03

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

100,0

90,0

0,0

90,0

100,0

0,0

100,0

 

ხარჯები

100,0

90,0

0,0

90,0

100,0

0,0

100,0

 

სუბსიდიები

100,0

90,0

0,0

90,0

100,0

0,0

100,0

05 03 01

სახელოვნებო სკოლები

3,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

3,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

3,8

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

05 03 02

ბიბლიოთეკები

6,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

6,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

6,2

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

05 03 03

კულტურის სახლები

90,0

90,0

0,0

90,0

100,0

0,0

100,0

 

ხარჯები

90,0

90,0

0,0

90,0

100,0

0,0

100,0

 

სუბსიდიები

90,0

90,0

 

90,0

100,0

 

100,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

95,9

257,7

0,0

257,7

359,9

0,0

359,9

 

ხარჯები

95,9

257,7

0,0

257,7

359,9

0,0

359,9

 

სოციალური უზრუნველყოფა

95,9

257,7

0,0

257,7

162,2

0,0

162,2

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

197,7

0,0

197,7

06 01

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

95,9

257,7

0,0

257,7

359,9

0,0

359,9

 

ხარჯები

95,9

257,7

0,0

257,7

359,9

0,0

359,9

 

სოციალური უზრუნველყოფა

95,9

257,7

0,0

257,7

162,2

0,0

162,2

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

197,7

0,0

197,7

06 01 01

ერედვის მუნიციპალიტეტიდან იძულებით გადაადგილებული ოჯახებისათვის კომუნალური გადასახადებისთვის

0,0

66,6

0,0

66,6

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

66,6

0,0

66,6

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

66,6

0,0

66,6

0,0

0,0

0,0

06 01 02

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

0,4

0,4

0,0

0,4

1,0

0,0

1,0

 

ხარჯები

0,4

0,4

0,0

0,4

1,0

0,0

1,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,4

0,4

0,0

0,4

1,0

0,0

1,0

06 01 03

ახალშობილთა ოჯახების დახმარება

15,0

16,0

0,0

16,0

20,0

0,0

20,0

 

ხარჯები

15,0

16,0

0,0

16,0

20,0

0,0

20,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

15,0

16,0

0,0

16,0

20,0

0,0

20,0

06 01 04

მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება

30,5

24,0

0,0

24,0

25,0

0,0

25,0

 

ხარჯები

30,5

24,0

0,0

24,0

25,0

0,0

25,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

30,5

24,0

0,0

24,0

25,0

0,0

25,0

06 01 05

კომპაქტურ ჩასახლებებში მცხოვრებ იძულებით გადაადგილებულ ოჯახთა დახმარება ზამთრის სეზონისთვის

50,0

50,0

0,0

50,0

28,0

0,0

28,0

 

ხარჯები

50,0

50,0

0,0

50,0

28,0

0,0

28,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

50,0

50,0

0,0

50,0

28,0

0,0

28,0

06 01 06

იძულებით გადაადგილებული ოჯახებისათვის საახალწლოდ ერთჯერადი ფულადი დახმარება

0,0

100,7

0,0

100,7

6,2

0,0

6,2

 

ხარჯები

0,0

100,7

0,0

100,7

6,2

0,0

6,2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

100,7

0,0

100,7

6,2

0,0

6,2

06 01 07

პირები რომლებიც ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის დროს გახდნენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონენი

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

2,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

2,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

2,0

06 01 08

80 და მეტი წლის ასაკის მოხუცებულთა დახმარება

0,0

0,0

0,0

0,0

38,0

0,0

38,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

38,0

0,0

38,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

38,0

0,0

38,0

06 01 09

მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა დახმარება

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

06 01 10

სახელმწიფო ჯანდაცვის პროგრამებით გათვალისწინებული გეგმური და ურგენტული ოპერაციების თანადაფინანსება

0,0

0,0

0,0

0,0

41,0

0,0

41,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

41,0

0,0

41,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

41,0

0,0

41,0

06 01 11

დევნილთა ოჯახების დახმარება

0,0

0,0

0,0

0,0

197,7

0,0

197,7

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

197,7

0,0

197,7

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

197,7

0,0

197,7

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეემზარ ბერუაშვილი