|
ა) დადგენილების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 1. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის ბალანსი, თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
1 154,7
|
1 344,6
|
0,0
|
1 344,6
|
1 777,0
|
0,0
|
1 777,0
|
|
გადასახადები
|
2,1
|
2,9
|
0,0
|
2,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
გრანტები
|
1 142,8
|
1 331,6
|
0,0
|
1 331,6
|
1 777,0
|
0,0
|
1 777,0
|
|
სხვა შემოსავლები
|
9,8
|
10,1
|
0,0
|
10,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ხარჯები
|
1 186,0
|
1 338,5
|
0,0
|
1 338,5
|
1 749,4
|
0,0
|
1 749,4
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
789,4
|
778,5
|
0,0
|
778,5
|
789,9
|
0,0
|
789,9
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
98,5
|
98,7
|
0,0
|
98,7
|
120,5
|
0,0
|
120,5
|
|
პროცენტი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
სუბსიდიები
|
199,1
|
193,0
|
0,0
|
193,0
|
295,0
|
0,0
|
295,0
|
|
გრანტები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
99,0
|
265,6
|
0,0
|
265,6
|
171,2
|
0,0
|
171,2
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
2,7
|
0,0
|
2,7
|
372,8
|
0,0
|
372,8
|
|
საოპერაციო სალდო
|
-31,3
|
6,1
|
0,0
|
6,1
|
27,6
|
0,0
|
27,6
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
0,0
|
5,5
|
0,0
|
5,5
|
49,0
|
0,0
|
49,0
|
|
ზრდა
|
0,0
|
5,5
|
0,0
|
5,5
|
49,0
|
0,0
|
49,0
|
|
კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
მთლიანი სალდო
|
-31,3
|
0,6
|
0,0
|
0,6
|
-21,4
|
0,0
|
-21,4
|
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
-31,3
|
0,6
|
0,0
|
0,6
|
-21,4
|
0,0
|
-21,4
|
|
ზრდა
|
0,0
|
0,6
|
0,0
|
0,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
0,0
|
0,6
|
0,0
|
0,6
|
0,0
|
0,0
|
|
|
კლება
|
31,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
21,4
|
0,0
|
21,4
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
31,3
|
0,0
|
0,0
|
|
21,4
|
0,0
|
21,4
|
|
ვალდებულებების ცვლილება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
საშინაო
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ბალანსი
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
ბ) დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2015 წლის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება, თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან
გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსულობები
|
1 186,0
|
1 344,6
|
0,0
|
1 344,6
|
1 798,4
|
0,0
|
1 798,4
|
|
შემოსავლები
|
1 154,7
|
1 344,6
|
0,0
|
1 344,6
|
1 777,0
|
0,0
|
1 777,0
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
|
31,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
21,4
|
0,0
|
21,4
|
|
ვალდებულებების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
გადასახდელები
|
1 217,3
|
1 344,0
|
0,0
|
1 344,0
|
1 819,8
|
0,0
|
1 819,8
|
|
ხარჯები
|
1 186,0
|
1 338,5
|
0,0
|
1 338,5
|
1 749,4
|
0,0
|
1 749,4
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
5,5
|
0,0
|
5,5
|
49,0
|
0,0
|
49,0
|
|
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
|
31,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
21,4
|
0,0
|
21,4
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ნაშთის ცვლილება
|
-31,3
|
0,6
|
0,0
|
0,6
|
-21,4
|
0,0
|
-21,4
|
გ) დადგენილების მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 6. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2015 წლის ხარჯები განისაზღვროს 1 749.4 ათასი ლარით.
|
დასახელება
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
ახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
ახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
ხარჯები
|
1 186,0
|
1 338,5
|
0,0
|
1 338,5
|
1 749,4
|
0,0
|
1 749,4
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
789,4
|
778,5
|
0,0
|
778,5
|
789,9
|
0,0
|
789,9
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
98,5
|
98,7
|
0,0
|
98,7
|
120,5
|
0,0
|
120,5
|
|
პროცენტი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
სუბსიდიები
|
199,1
|
193,0
|
0,0
|
193,0
|
295,0
|
0,0
|
295,0
|
|
გრანტები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
99,0
|
265,6
|
0,0
|
265,6
|
171,2
|
0,0
|
171,2
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
2,7
|
0,0
|
2,7
|
372,8
|
0,0
|
372,8
|
დ) დადგენილების მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 7. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2015 წლის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 49.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
ახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
ახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
0,0
|
5,5
|
0,0
|
5,5
|
49,0
|
0,0
|
49,0
|
|
ზრდა
|
0,0
|
5,5
|
0,0
|
5,5
|
49,0
|
0,0
|
49,0
|
|
კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
ე) დადგენილების მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 8. განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
|
ფუნქციონალური კოდი
|
დასახელება
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის გეგმა
|
|
|
|
|
|
|
701
|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
|
891,0
|
893,3
|
928,0
|
|
|
7011
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
|
891,0
|
893,3
|
928,0
|
|
|
70111
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
891,0
|
893,3
|
928,0
|
|
|
702
|
თავდაცვა
|
0,0
|
0,0
|
39,4
|
|
|
704
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
0,0
|
0,0
|
216,1
|
|
|
7051
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
0,0
|
0,0
|
216,1
|
|
|
7052
|
დევნილთა კოტეჯებში დაზიანებული იატაკების შეკეთება
|
0,0
|
0,0
|
145,1
|
|
|
706
|
ააიპ წყალმომარაგების, რეაბილიტაციისა და მომსახურების სააგენტო
|
0,0
|
0,0
|
40,0
|
|
|
7064
|
დევნილთა ჩასახლებებში დაზიანებული საცხოვრებელი ბინების შეკეთება
|
0,0
|
0,0
|
31,0
|
|
|
708
|
დასვენება, კულტურა და სპორტი
|
195,0
|
193,0
|
255,0
|
|
|
7081
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
195,0
|
103,0
|
155,0
|
|
|
7082
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
100,0
|
90,0
|
100,0
|
|
|
709
|
განათლება
|
4,1
|
0,0
|
0,0
|
|
|
710
|
სოციალური დაცვა
|
95,9
|
257,7
|
359,9
|
|
|
7101
|
ერედვის მუნიციპალიტეტიდან იძულებით გადაადგილებული ოჯახებისათვის კომუნალური გადასახადებისთვის
|
0,0
|
66,6
|
0,0
|
|
|
7102
|
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
|
0,4
|
0,4
|
1,0
|
|
|
7103
|
ახალშობილთა ოჯახების დახმარება
|
15,0
|
16,0
|
20,0
|
|
|
7104
|
მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება
|
30,5
|
24,0
|
25,0
|
|
|
7105
|
კომპაქტურ ჩასახლებებში მცხოვრებ იძულებით გადაადგილებულ ოჯახთა დახმარება ზამთრის სეზონისთვის
|
50,0
|
50,0
|
28,0
|
|
|
7106
|
იძულებით გადაადგილებული ოჯახებისათვის საახალწლოდ ერთჯერადი ფულადი დახმარება
|
0
|
100,7
|
6,2
|
|
|
7107
|
პირები, რომლებიც ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის დროს გახდნენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონენი
|
0
|
0
|
2,0
|
|
|
7108
|
80 და მეტი წლის ასაკის მოხუცებულთა დახმარება
|
0
|
0
|
38,0
|
|
|
7109
|
მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა დახმარება
|
0
|
0
|
1,0
|
|
|
7110
|
სახელმწიფო ჯანდაცვის პროგრამებით გათვალისწინებული გეგმური და ურგენტული ოპერაციების თანადაფინანსება
|
0
|
0
|
41,0
|
|
|
7111
|
დევნილთა ოჯახების დახმარება
|
0
|
0
|
197,7
|
|
|
|
სულ
|
1 186,0
|
1 344,0
|
1 798,4
|
|
ვ) დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 9. განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი 2,0 ათასი ლარის ოდენობით
|
დასახელება
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის გეგმა
|
2015 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
ახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
ახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
სარეზერვო ფონდი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
ზ) დადგენილების მე-12 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 12. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2015 წლის ასიგნებები
|
ორგ.კოდი
|
დასახელება
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
|
ერედვის მუნიციპალიტეტი
|
1 186,0
|
1 344,0
|
0,0
|
1 344,0
|
1 798,4
|
0,0
|
1 798,4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
86,0
|
86,0
|
0,0
|
86,0
|
79,0
|
0,0
|
79,0
|
|
|
ხარჯები
|
1 186,0
|
1 338,5
|
0,0
|
1 338,5
|
1 749,4
|
0,0
|
1 749,4
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
789,4
|
778,5
|
0,0
|
778,5
|
789,9
|
0,0
|
789,9
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
98,5
|
98,7
|
0,0
|
98,7
|
120,5
|
0,0
|
120,5
|
|
|
სუბსიდიები
|
199,1
|
193,0
|
0,0
|
193,0
|
295,0
|
0,0
|
295,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
99,0
|
265,6
|
0,0
|
265,6
|
171,2
|
0,0
|
171,2
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
2,7
|
0,0
|
2,7
|
372,8
|
0,0
|
372,8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
5,5
|
0,0
|
5,5
|
49,0
|
0,0
|
49,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
5,5
|
0,0
|
5,5
|
49,0
|
0,0
|
49,0
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
891,0
|
893,3
|
0,0
|
893,3
|
928,0
|
0,0
|
928,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
86,0
|
86,0
|
0,0
|
86,0
|
74,0
|
0,0
|
74,0
|
|
|
ხარჯები
|
891,0
|
887,8
|
0,0
|
887,8
|
879,0
|
0,0
|
879,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
789,4
|
778,5
|
0,0
|
778,5
|
750,5
|
0,0
|
750,5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
98,5
|
98,7
|
0,0
|
98,7
|
116,5
|
0,0
|
116,5
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
3,1
|
7,9
|
0,0
|
7,9
|
9,0
|
0,0
|
9,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
2,7
|
0,0
|
2,7
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
5,5
|
0,0
|
5,5
|
49,0
|
0,0
|
49,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
5,5
|
0,0
|
5,5
|
49,0
|
0,0
|
49,0
|
|
01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
278,1
|
273,7
|
0,0
|
273,7
|
291,5
|
0,0
|
291,5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
18,0
|
18,0
|
|
18,0
|
18,0
|
|
18,0
|
|
|
ხარჯები
|
278,1
|
272,1
|
0,0
|
272,1
|
289,0
|
0,0
|
289,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
251,6
|
245,1
|
0,0
|
245,1
|
250,5
|
0,0
|
250,5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
26,5
|
27,0
|
0,0
|
27,0
|
34,5
|
0,0
|
34,5
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
1,6
|
0,0
|
1,6
|
2,5
|
0,0
|
2,5
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
1,6
|
0,0
|
1,6
|
2,5
|
0,0
|
2,5
|
|
01 02
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
612,9
|
619,6
|
0,0
|
619,6
|
633,5
|
0,0
|
633,5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
68,0
|
68,0
|
|
68,0
|
56,0
|
|
56,0
|
|
|
ხარჯები
|
612,9
|
615,7
|
0,0
|
615,7
|
587,0
|
0,0
|
587,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
537,8
|
533,4
|
0,0
|
533,4
|
500,0
|
0,0
|
500,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
72,0
|
71,7
|
0,0
|
71,7
|
82,0
|
0,0
|
82,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
3,1
|
7,9
|
0,0
|
7,9
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
2,7
|
0,0
|
2,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
3,9
|
0,0
|
3,9
|
46,5
|
0,0
|
46,5
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
3,9
|
0,0
|
3,9
|
46,5
|
0,0
|
46,5
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
|
01 04
|
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
39,4
|
0,0
|
39,4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
39,4
|
0,0
|
39,4
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
39,4
|
0,0
|
39,4
|
|
02 02
|
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
39,4
|
0,0
|
39,4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
|
|
5,0
|
|
5,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
39,4
|
0,0
|
39,4
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
39,4
|
0,0
|
39,4
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
216,1
|
0,0
|
216,1
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
216,1
|
0,0
|
216,1
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
172,1
|
0,0
|
172,1
|
|
03 01
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
216,1
|
0,0
|
216,1
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
216,1
|
0,0
|
216,1
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
172,1
|
0,0
|
172,1
|
|
03 01 01
|
დევნილთა კოტეჯებში დაზიანებული იატაკების შეკეთება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
145,1
|
0,0
|
145,1
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
145,1
|
0,0
|
145,1
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
141,1
|
0,0
|
141,1
|
|
03 01 02
|
ააიპ –
წყალმომარაგების, რეაბილიტაციისა და მომსახურების სააგენტო
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
0,0
|
|
|
40,0
|
|
40,0
|
|
03 01 03
|
დევნილთა ჩასახლებებში დაზიანებული საცხოვრებელი ბინების შეკეთება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
31,0
|
0,0
|
31,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
31,0
|
0,0
|
31,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
31,0
|
0,0
|
31,0
|
|
04 00
|
განათლება
|
4,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
4,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
4,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
04 01
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
4,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
4,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
4,1
|
0,0
|
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
|
195,0
|
193,0
|
0,0
|
193,0
|
255,0
|
0,0
|
255,0
|
|
|
ხარჯები
|
195,0
|
193,0
|
0,0
|
193,0
|
255,0
|
0,0
|
255,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
195,0
|
193,0
|
0,0
|
193,0
|
255,0
|
0,0
|
255,0
|
|
05 01
|
სპორტ სკოლა
|
95,0
|
103,0
|
0,0
|
103,0
|
120,0
|
0,0
|
120,0
|
|
|
ხარჯები
|
95,0
|
103,0
|
0,0
|
103,0
|
120,0
|
0,0
|
120,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
95,0
|
103,0
|
|
103,0
|
120,0
|
|
120,0
|
|
05 02
|
საფეხბურთო კლუბი „ცხინვალის ლიახვი
"
|
95,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
35,0
|
0,0
|
35,0
|
|
|
ხარჯები
|
95,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
35,0
|
0,0
|
35,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
95,0
|
0,0
|
|
0,0
|
35,0
|
|
35,0
|
|
05 03
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
100,0
|
90,0
|
0,0
|
90,0
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
|
|
ხარჯები
|
100,0
|
90,0
|
0,0
|
90,0
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
100,0
|
90,0
|
0,0
|
90,0
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
|
05 03 01
|
სახელოვნებო სკოლები
|
3,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
3,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
3,8
|
0,0
|
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
05 03 02
|
ბიბლიოთეკები
|
6,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
6,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
6,2
|
0,0
|
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
05 03 03
|
კულტურის სახლები
|
90,0
|
90,0
|
0,0
|
90,0
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
|
|
ხარჯები
|
90,0
|
90,0
|
0,0
|
90,0
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
90,0
|
90,0
|
|
90,0
|
100,0
|
|
100,0
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
95,9
|
257,7
|
0,0
|
257,7
|
359,9
|
0,0
|
359,9
|
|
|
ხარჯები
|
95,9
|
257,7
|
0,0
|
257,7
|
359,9
|
0,0
|
359,9
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
95,9
|
257,7
|
0,0
|
257,7
|
162,2
|
0,0
|
162,2
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
197,7
|
0,0
|
197,7
|
|
06 01
|
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
|
95,9
|
257,7
|
0,0
|
257,7
|
359,9
|
0,0
|
359,9
|
|
|
ხარჯები
|
95,9
|
257,7
|
0,0
|
257,7
|
359,9
|
0,0
|
359,9
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
95,9
|
257,7
|
0,0
|
257,7
|
162,2
|
0,0
|
162,2
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
197,7
|
0,0
|
197,7
|
|
06 01 01
|
ერედვის მუნიციპალიტეტიდან იძულებით გადაადგილებული ოჯახებისათვის კომუნალური გადასახადებისთვის
|
0,0
|
66,6
|
0,0
|
66,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
66,6
|
0,0
|
66,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
66,6
|
0,0
|
66,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 01 02
|
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
|
0,4
|
0,4
|
0,0
|
0,4
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,4
|
0,4
|
0,0
|
0,4
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,4
|
0,4
|
0,0
|
0,4
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
06 01 03
|
ახალშობილთა ოჯახების დახმარება
|
15,0
|
16,0
|
0,0
|
16,0
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
|
|
ხარჯები
|
15,0
|
16,0
|
0,0
|
16,0
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
15,0
|
16,0
|
0,0
|
16,0
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
|
06 01 04
|
მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება
|
30,5
|
24,0
|
0,0
|
24,0
|
25,0
|
0,0
|
25,0
|
|
|
ხარჯები
|
30,5
|
24,0
|
0,0
|
24,0
|
25,0
|
0,0
|
25,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
30,5
|
24,0
|
0,0
|
24,0
|
25,0
|
0,0
|
25,0
|
|
06 01 05
|
კომპაქტურ ჩასახლებებში მცხოვრებ იძულებით გადაადგილებულ ოჯახთა დახმარება ზამთრის სეზონისთვის
|
50,0
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
28,0
|
0,0
|
28,0
|
|
|
ხარჯები
|
50,0
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
28,0
|
0,0
|
28,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
50,0
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
28,0
|
0,0
|
28,0
|
|
06 01 06
|
იძულებით გადაადგილებული ოჯახებისათვის საახალწლოდ ერთჯერადი ფულადი დახმარება
|
0,0
|
100,7
|
0,0
|
100,7
|
6,2
|
0,0
|
6,2
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
100,7
|
0,0
|
100,7
|
6,2
|
0,0
|
6,2
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
100,7
|
0,0
|
100,7
|
6,2
|
0,0
|
6,2
|
|
06 01 07
|
პირები რომლებიც ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის დროს გახდნენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონენი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
|
06 01 08
|
80 და მეტი წლის ასაკის მოხუცებულთა დახმარება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
38,0
|
0,0
|
38,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
38,0
|
0,0
|
38,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
38,0
|
0,0
|
38,0
|
|
06 01 09
|
მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა დახმარება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
06 01 10
|
სახელმწიფო ჯანდაცვის პროგრამებით გათვალისწინებული გეგმური და ურგენტული ოპერაციების თანადაფინანსება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
41,0
|
0,0
|
41,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
41,0
|
0,0
|
41,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
41,0
|
0,0
|
41,0
|
|
06 01 11
|
დევნილთა ოჯახების დახმარება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
197,7
|
0,0
|
197,7
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
197,7
|
0,0
|
197,7
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
197,7
|
0,0
|
197,7
|
|