ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
|
ორგ.
კოდი
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
|
2021 წლის ფაქტი
|
2022 წლის დაზუსტ. გეგმა
|
2023 წლის პროგნოზი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
|
ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
|
35,979.6
|
10,338.432
|
25,641.210
|
43,749.545
|
13,997.282
|
29,752.263
|
30,128.700
|
390.000
|
29,738.700
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
1,925.0
|
0.000
|
1,925.000
|
1,698.000
|
0.000
|
1,698.000
|
1,899.000
|
0.000
|
1,899.000
|
|
|
ხარჯები
|
19,620.7
|
1,267.348
|
18,353.387
|
25,136.430
|
1,530.870
|
23,605.560
|
26,380.000
|
390.000
|
25,990.000
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2,182.2
|
94.419
|
2,087.783
|
3,396.520
|
99.000
|
3,297.520
|
4,162.000
|
185.000
|
3,977.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,796.1
|
839.382
|
956.742
|
2,298.678
|
1,048.451
|
1,250.227
|
1,610.000
|
0.000
|
1,610.000
|
|
|
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
პროცენტი
|
39.7
|
0.000
|
39.707
|
51.2
|
0.000
|
51.200
|
53.000
|
0.000
|
53.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
10,479.6
|
95.413
|
10,384.195
|
13,949.580
|
125.000
|
13,824.580
|
17,495.000
|
195.000
|
17,300.000
|
|
|
გრანტები
|
28.6
|
0.000
|
28.633
|
70.000
|
0.000
|
70.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1,786.6
|
5.750
|
1,780.801
|
2,216.689
|
10.000
|
2,206.689
|
2,465.000
|
10.000
|
2,455.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1,397.1
|
232.384
|
1,164.732
|
1,383.228
|
248.419
|
1,134.809
|
595.000
|
0.000
|
595.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
16,282.1
|
9,071.084
|
7,211.039
|
18,536.515
|
12,466.412
|
6,070.103
|
3,671.700
|
0.000
|
3,671.700
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
16,282.1
|
9,071.084
|
7,211.039
|
18,536.515
|
12,466.412
|
6,070.103
|
3,671.700
|
0.000
|
3,671.700
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საშინაო
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საგარეო
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
76.8
|
0.000
|
76.784
|
76.600
|
0.000
|
76.600
|
77.000
|
0.000
|
77.000
|
|
|
საშინაო
|
76.8
|
0.000
|
76.784
|
76.600
|
0.000
|
76.600
|
77.000
|
0.000
|
77.000
|
|
|
საგარეო
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
01 00
|
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
3,458.7
|
117.178
|
3,341.497
|
5,158.947
|
120.000
|
5,038.947
|
6,288.000
|
185.000
|
6,103.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
199.0
|
0.000
|
199.000
|
204.000
|
0.000
|
204.000
|
204.000
|
0.000
|
204.000
|
|
|
ხარჯები
|
3,264.9
|
117.178
|
3,147.705
|
4,928.347
|
120.000
|
4,808.347
|
5,974.000
|
185.000
|
5,789.000
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2,182.2
|
94.419
|
2,087.783
|
3,396.520
|
99.000
|
3,297.520
|
4,162.000
|
185.000
|
3,977.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
847.7
|
22.759
|
824.981
|
1,164.527
|
21.000
|
1,143.527
|
1,478.000
|
0.000
|
1,478.000
|
|
|
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
პროცენტი
|
39.7
|
0.000
|
39.707
|
51.2
|
0.000
|
51.200
|
53.000
|
0.000
|
53.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
გრანტები
|
20.1
|
0.000
|
20.133
|
28.000
|
0.000
|
28.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
84.3
|
0.000
|
84.328
|
118.000
|
0.000
|
118.000
|
26.000
|
0.000
|
26.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
90.8
|
0.000
|
90.773
|
170.100
|
0.000
|
170.100
|
255.000
|
0.000
|
255.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
117.0
|
0.000
|
117.008
|
154.000
|
0.000
|
154.000
|
237.000
|
0.000
|
237.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
117.0
|
0.000
|
117.008
|
154.000
|
0.000
|
154.000
|
237.000
|
0.000
|
237.000
|
|
|
მატერიალური მარაგები
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საშინაო
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საგარეო
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
76.8
|
0.000
|
76.784
|
76.6
|
0.000
|
76.600
|
77.000
|
0.000
|
77.000
|
|
|
საშინაო
|
76.8
|
0.000
|
76.784
|
76.6
|
0.000
|
76.600
|
77.000
|
0.000
|
77.000
|
|
|
საგარეო
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
01 01
|
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
3,339.7
|
117.178
|
3,222.506
|
4,857.754
|
120.000
|
4,737.754
|
5,808.000
|
185.000
|
5,623.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
199.0
|
0.000
|
199.000
|
204.000
|
0.000
|
204.000
|
204.000
|
0.000
|
204.000
|
|
|
ხარჯები
|
3,222.676
|
117.178
|
3,105.498
|
4,703.754
|
120.000
|
4,583.754
|
5,571.000
|
185.000
|
5,386.000
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2,182.2
|
94.419
|
2,087.783
|
3,396.520
|
99.000
|
3,297.520
|
4,162.000
|
185.000
|
3,977.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
845.2
|
22.759
|
822.481
|
991.134
|
21.000
|
970.134
|
1,228.000
|
0.000
|
1,228.000
|
|
|
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
პროცენტი
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
გრანტები
|
20.1
|
0.000
|
20.133
|
28.0
|
0.000
|
28.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
84.33
|
0.000
|
84.328
|
118.000
|
0.000
|
118.000
|
26.000
|
0.000
|
26.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
90.77
|
0.000
|
90.773
|
170.1
|
0.000
|
170.100
|
155.000
|
0.000
|
155.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
117.008
|
0.000
|
117.008
|
154.000
|
0.000
|
154.000
|
237.000
|
0.000
|
237.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
117.008
|
0.000
|
117.008
|
154.000
|
0.000
|
154.000
|
237.000
|
0.000
|
237.000
|
|
|
მატერიალური მარაგები
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაწარმოებული აქტივები
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საშინაო
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საგარეო
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საშინაო
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საგარეო
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
01 01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
611.0
|
0.000
|
610.984
|
992.980
|
0.000
|
992.980
|
1,345.000
|
0.000
|
1,345.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
27.0
|
|
27.000
|
30.000
|
|
30.000
|
30.000
|
|
30.000
|
|
|
ხარჯები
|
607.185
|
0.000
|
607.185
|
969.980
|
0.000
|
969.980
|
1,258.000
|
0.000
|
1,258.000
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
413.1
|
0.000
|
413.142
|
671.880
|
0.000
|
671.880
|
895.000
|
0.000
|
895.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
109.2
|
0.000
|
109.177
|
151.000
|
0.000
|
151.000
|
228.000
|
0.000
|
228.000
|
|
|
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
პროცენტი
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
|
გრანტები
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1.1
|
0.000
|
1.068
|
2.000
|
0.000
|
2.000
|
5.000
|
0.000
|
5.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
83.8
|
0.000
|
83.798
|
145.100
|
0.000
|
145.100
|
130.000
|
0.000
|
130.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3.799
|
0.000
|
3.799
|
23.000
|
0.000
|
23.000
|
87.000
|
0.000
|
87.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
3.8
|
0.000
|
3.799
|
23.000
|
0.000
|
23.000
|
87.000
|
0.000
|
87.000
|
|
|
მატერიალური მარაგები
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ფასეულობები
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
არაწარმოებული აქტივები
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საშინაო
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საგარეო
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საშინაო
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საგარეო
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
01 01 02
|
მუნიციპალიტეტის მერია
|
2,586.0
|
0.000
|
2,585.970
|
3,658.917
|
0.000
|
3,658.917
|
4,215.000
|
0.000
|
4,215.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
161.0
|
|
161.000
|
163.0
|
|
163.000
|
163.000
|
|
163.000
|
|
|
ხარჯები
|
2,485.0
|
0.000
|
2,485.021
|
3,532.917
|
0.000
|
3,532.917
|
4,065.000
|
0.000
|
4,065.000
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,669.2
|
0.000
|
1,669.185
|
2,563.6
|
0.000
|
2,563.600
|
3,063.000
|
0.000
|
3,063.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
705.5
|
0.000
|
705.468
|
801.317
|
0.000
|
801.317
|
957.000
|
0.000
|
957.000
|
|
|
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
პროცენტი
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
გრანტები
|
20.1
|
0.000
|
20.133
|
28.0
|
0.000
|
28.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
83.3
|
0.000
|
83.260
|
115.0
|
0.000
|
115.000
|
20.000
|
0.000
|
20.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
7.0
|
0.000
|
6.975
|
25.0
|
0.000
|
25.000
|
25.000
|
0.000
|
25.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
100.9
|
0.000
|
100.949
|
126.0
|
0.000
|
126.000
|
150.000
|
0.000
|
150.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
100.9
|
0.000
|
100.949
|
126.0
|
0.000
|
126.000
|
150.000
|
0.000
|
150.000
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საშინაო
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
01 01 03
|
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხელშეწყობა
|
142.7
|
117.178
|
25.552
|
205.857
|
120.000
|
85.857
|
248.000
|
185.000
|
63.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
11.0
|
|
11.000
|
11.0
|
|
11.000
|
11.000
|
|
11.000
|
|
|
ხარჯები
|
130.5
|
117.178
|
13.292
|
200.857
|
120.000
|
80.857
|
248.000
|
185.000
|
63.000
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
99.9
|
94.419
|
5.456
|
161.0
|
99.000
|
62.040
|
204.000
|
185.000
|
19.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
30.6
|
22.759
|
7.836
|
38.817
|
21.000
|
17.817
|
43.000
|
0.000
|
43.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
1.000
|
0.000
|
1.000
|
1.000
|
0.000
|
1.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
12.3
|
0.000
|
12.260
|
5.0
|
0.000
|
5.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
12.3
|
0.000
|
12.260
|
5.0
|
0.000
|
5.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
01 02
|
საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
116.5
|
0.000
|
116.491
|
280.623
|
0.000
|
280.623
|
430.000
|
0.000
|
430.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
39.7
|
0.000
|
39.707
|
204.023
|
0.000
|
204.023
|
353.000
|
0.000
|
353.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
152.823
|
0.000
|
152.823
|
200.000
|
0.000
|
200.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
100.000
|
0.000
|
100.000
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
76.8
|
0.000
|
76.784
|
76.6
|
0.000
|
76.600
|
77.000
|
0.000
|
77.000
|
|
|
საშინაო
|
76.8
|
0.000
|
76.784
|
76.6
|
0.000
|
76.600
|
77.000
|
0.000
|
77.000
|
|
|
საგარეო
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
01 02 01
|
სარეზერვო ფონდი
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
66.627
|
0.000
|
66.627
|
200.000
|
0.000
|
200.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
66.627
|
0.000
|
66.627
|
200.000
|
0.000
|
200.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
66.6
|
0.000
|
66.627
|
200.000
|
0.000
|
200.000
|
|
01 02 02
|
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებისა და სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების ფონდი
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
86.196
|
0.000
|
86.196
|
100.000
|
0.000
|
100.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
86.196
|
0.000
|
86.196
|
100.000
|
0.000
|
100.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
86.196
|
0.000
|
86.196
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
100.000
|
0.000
|
100.000
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საშინაო
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
01 02 03
|
მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
|
116.5
|
0.000
|
116.491
|
127.800
|
0.000
|
127.800
|
130.000
|
0.000
|
130.000
|
|
|
ხარჯები
|
39.7
|
0.000
|
39.707
|
51.200
|
0.000
|
51.200
|
53.000
|
0.000
|
53.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
პროცენტი
|
39.7
|
0.000
|
39.7
|
51.2
|
0.000
|
51.200
|
53.0
|
0.0
|
53.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
76.8
|
0.000
|
76.784
|
76.6
|
0.000
|
76.600
|
77.000
|
0.000
|
77.000
|
|
|
საშინაო
|
76.8
|
0.000
|
76.784
|
76.6
|
0.000
|
76.600
|
77.000
|
0.000
|
77.000
|
|
01 03
|
თანამშრომელთა გადამზადების პროგრამა
|
2.5
|
0.000
|
2.500
|
20.570
|
0.000
|
20.570
|
50.000
|
0.000
|
50.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
2.5
|
0.000
|
2.500
|
20.570
|
0.000
|
20.570
|
50.000
|
0.000
|
50.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2.5
|
0.000
|
2.500
|
20.570
|
0.000
|
20.570
|
50.000
|
0.000
|
50.000
|
|
01 04
|
საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზობრივი პროგრამა
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
02 00
|
ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
18,682.3
|
8,361.760
|
10,320.555
|
21,302.066
|
11,741.375
|
9,560.691
|
5,595.000
|
0.000
|
5,595.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
151.0
|
0.000
|
151.000
|
146.0
|
0.000
|
146.000
|
154.000
|
0.000
|
154.000
|
|
|
ხარჯები
|
4,564.697
|
232.384
|
4,332.313
|
4,806.003
|
248.419
|
4,557.584
|
3,670.000
|
0.000
|
3,670.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
3,631.5
|
0.000
|
3,631.453
|
4,059.3
|
0.000
|
4,059.300
|
3,550.000
|
0.000
|
3,550.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
857.7
|
232.384
|
625.339
|
746.7
|
248.419
|
498.284
|
120.000
|
0.000
|
120.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
14,117.6
|
8,129.376
|
5,988.242
|
16,496.1
|
11,492.956
|
5,003.107
|
1,925.000
|
0.000
|
1,925.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
14,117.6
|
8,129.376
|
5,988.242
|
16,496.1
|
11,492.956
|
5,003.107
|
1,925.000
|
0.000
|
1,925.000
|
|
02 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
12,457.9
|
7,016.993
|
5,440.921
|
11,052.325
|
7,539.322
|
3,513.003
|
1,441.500
|
0.000
|
1,441.500
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
144.3
|
0.000
|
144.28900
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
144.3
|
0.000
|
144.289
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
12,313.6
|
7,016.993
|
5,296.632
|
11,052.325
|
7,539.322
|
3,513.003
|
1,441.500
|
0.000
|
1,441.500
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
12,313.6
|
7,016.993
|
5,296.632
|
11,052.325
|
7,539.322
|
3,513.003
|
1,441.500
|
0.000
|
1,441.500
|
|
02 01 01
|
გზების მიმდინარე შეკეთება
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
02 01 02
|
გზების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია
|
11,688.0
|
6,588.568
|
5,099.424
|
9,161.929
|
5,839.623
|
3,322.306
|
1,366.500
|
0.000
|
1,366.500
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
144.3
|
0.000
|
144.289
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
144.3
|
0.000
|
144.3
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
11,543.703
|
6,588.568
|
4,955.135
|
9,161.929
|
5,839.623
|
3,322.306
|
1,366.500
|
0.000
|
1,366.500
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
11,543.703
|
6,588.568
|
4,955.135
|
9,161.929
|
5,839.623
|
3,322.306
|
1,366.500
|
0.000
|
1,366.500
|
|
02 01 03
|
საგზაო ნიშნების უსაფრთხოება
|
7.2
|
0.000
|
7.217
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
0.000
|
0.0
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
7.2
|
0.000
|
7.217
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
7.2
|
0.000
|
7.217
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
02 01 04
|
ხიდებისა და მოაჯირების აღდგენა მშენებლობა
|
0.6
|
0.000
|
0.590
|
0.767
|
0.000
|
0.767
|
20.000
|
0.000
|
20.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.6
|
0.000
|
0.590
|
0.767
|
0.000
|
0.767
|
20.000
|
0.000
|
20.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.6
|
0.000
|
0.590
|
0.767
|
0.000
|
0.767
|
20.000
|
0.000
|
20.000
|
|
02 01 05
|
საყრდენი კედლების აღდგენა მშენებლობა
|
210.1
|
13.725
|
196.405
|
1,262.637
|
1,113.888
|
148.749
|
55.000
|
0.000
|
55.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
210.1
|
13.725
|
196.405
|
1,262.637
|
1,113.888
|
148.749
|
55.000
|
0.000
|
55.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
210.1
|
13.725
|
196.405
|
1,262.637
|
1,113.888
|
148.749
|
55.000
|
0.000
|
55.000
|
|
02 01 06
|
ფეხით მოსიარულეთათვის გადასასვლელების, კიბეების, მოედნების მოწყობა
|
552.0
|
414.700
|
137.285
|
626.992
|
585.811
|
41.181
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
551.985
|
414.700
|
137.285
|
626.992
|
585.811
|
41.181
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
552.0
|
414.700
|
137.285
|
626.992
|
585.811
|
41.181
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
02 02
|
წყლის სისტემის განვითარება
|
734.6
|
0.000
|
734.630
|
2,398.952
|
1,136.395
|
1,262.557
|
1,071.100
|
0.000
|
1,071.100
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
46.0
|
0.000
|
46.000
|
46.0
|
0.000
|
46.000
|
46.000
|
0.000
|
46.000
|
|
|
ხარჯები
|
698.3
|
0.000
|
698.345
|
805.000
|
0.000
|
805.000
|
850.000
|
0.000
|
850.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
698.3
|
0.000
|
698.345
|
805.000
|
0.000
|
805.000
|
850.000
|
0.000
|
850.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
36.285
|
0.000
|
36.285
|
1,593.952
|
1,136.395
|
457.557
|
221.100
|
0.000
|
221.100
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
36.285
|
0.000
|
36.285
|
1,593.952
|
1,136.395
|
457.557
|
221.100
|
0.000
|
221.100
|
|
02 02 01
|
წყალმომარაგების სისტემის ექსპლუატაცია
|
698.3
|
0.000
|
698.345
|
805.000
|
0.000
|
805.000
|
850.000
|
0.000
|
850.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
698.3
|
0.000
|
698.345
|
805.000
|
0.000
|
805.000
|
850.000
|
0.000
|
850.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
698.3
|
|
698.345
|
805.000
|
|
805.000
|
850.000
|
|
850.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
02 02 02
|
წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა რეაბილიტაცია
|
36.3
|
0.000
|
36.285
|
1,593.952
|
1,136.395
|
457.557
|
221.100
|
0.000
|
221.100
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
36.3
|
0.000
|
36.285
|
1,593.952
|
1,136.395
|
457.557
|
221.100
|
0.000
|
221.100
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
36.3
|
0.000
|
36.285
|
1,593.952
|
1,136.395
|
457.557
|
221.100
|
0.000
|
221.100
|
|
02 02 03
|
შპს ჭიათურის წყალი
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
46.000
|
|
46.000
|
46.000
|
|
46.000
|
46.000
|
|
46.000
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
02 03
|
გარე განათება
|
376.6
|
0.000
|
376.572
|
630.000
|
0.000
|
630.000
|
712.400
|
0.000
|
712.400
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
8.000
|
0.000
|
8.000
|
|
|
ხარჯები
|
376.572
|
0.000
|
376.572
|
450.600
|
0.000
|
450.600
|
600.000
|
0.000
|
600.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
376.6
|
0.000
|
376.572
|
450.6
|
0.000
|
450.600
|
600.000
|
0.000
|
600.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
179.400
|
0.000
|
179.400
|
112.400
|
0.000
|
112.400
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
179.400
|
0.000
|
179.400
|
112.400
|
0.000
|
112.400
|
|
02 03 01
|
გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია
|
376.6
|
0.000
|
376.572
|
530.000
|
0.000
|
530.000
|
600.000
|
0.000
|
600.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
8.000
|
|
8.000
|
|
|
ხარჯები
|
376.6
|
0.000
|
376.572
|
450.600
|
0.000
|
450.600
|
600.000
|
0.000
|
600.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
376.6
|
|
376.572
|
450.600
|
|
450.600
|
600.000
|
|
600.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
79.400
|
0.000
|
79.400
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
79.400
|
0.000
|
79.400
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
02 03 02
|
გარე განათების ქსელის ახალი წერტილების მოწყობა და რეაბილიტაცია
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
100.000
|
0.000
|
100.000
|
112.400
|
0.000
|
112.400
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
100.000
|
0.000
|
100.000
|
112.400
|
0.000
|
112.400
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
100.000
|
0.000
|
100.000
|
112.400
|
0.000
|
112.400
|
|
02 04
|
მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება
|
2,556.5
|
0.000
|
2,556.536
|
2,803.700
|
0.000
|
2,803.700
|
2,100.000
|
0.000
|
2,100.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
105.0
|
0.000
|
105.000
|
100.0
|
0.000
|
100.000
|
100.000
|
0.000
|
100.000
|
|
|
ხარჯები
|
2,556.5
|
0.000
|
2,556.536
|
2,803.700
|
0.000
|
2,803.700
|
2,100.000
|
0.000
|
2,100.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
2,556.5
|
0.000
|
2,556.536
|
2,803.700
|
0.000
|
2,803.700
|
2,100.000
|
0.000
|
2,100.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.0
|
0.0
|
|
02 04 01
|
მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტების სუბსიდირება
|
2,556.5
|
0.000
|
2,556.536
|
2,803.700
|
0.000
|
2,803.700
|
2,100.000
|
0.000
|
2,100.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
105.0
|
|
105.000
|
100.0
|
|
100.000
|
100.000
|
|
100.000
|
|
|
ხარჯები
|
2,556.5
|
0.000
|
2,556.536
|
2,803.700
|
0.000
|
2,803.700
|
2,100.000
|
0.000
|
2,100.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
2,556.5
|
|
2,556.536
|
2,803.700
|
|
2,803.700
|
2,100.000
|
|
2,100.000
|
|
02 04 02
|
მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
0.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.000
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
02 05
|
ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია
|
100.5
|
0.000
|
100.509
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
55.6
|
0.000
|
55.643
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
55.6
|
0.000
|
55.6
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
44.866
|
0.000
|
44.866
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
44.866
|
0.000
|
44.866
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
02 06
|
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება
|
657.8
|
232.384
|
425.407
|
746.703
|
248.419
|
498.284
|
120.000
|
0.000
|
120.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
657.8
|
232.384
|
425.407
|
746.703
|
248.419
|
498.284
|
120.000
|
0.000
|
120.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
657.8
|
232.384
|
425.407
|
746.7
|
248.419
|
498.284
|
120.000
|
0.000
|
120.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
02 06 01
|
მრავალსართულიანი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია
|
23.6
|
0.000
|
23.600
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
23.6
|
0.000
|
23.600
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
23.6
|
0.000
|
23.600
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
02 06 02
|
საცხოვრებელი სახურავების რეაბილიტაცია სახურავის მასალის შეძენა
|
117.8
|
0.000
|
117.792
|
188.030
|
0.000
|
188.030
|
120.000
|
0.000
|
120.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
117.8
|
0.000
|
117.792
|
188.0
|
0.000
|
188.030
|
120.000
|
0.000
|
120.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
117.8
|
0.000
|
117.792
|
188.0
|
0.000
|
188.030
|
120.000
|
0.000
|
120.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
02 06 03
|
საცხოვრებელი სახლებისა და ფასადების აღდგენა
|
516.4
|
232.384
|
284.015
|
558.673
|
248.419
|
310.254
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
516.4
|
232.384
|
284.015
|
558.7
|
248.419
|
310.254
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.000
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
516.4
|
232.384
|
284.015
|
558.7
|
248.419
|
310.254
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
02 07
|
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
1,753.2
|
1,112.383
|
640.775
|
3,638.420
|
2,817.239
|
821.181
|
150.000
|
0.000
|
150.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
75.5
|
0.000
|
75.521
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,677.6
|
1,112.383
|
565.254
|
3,638.4
|
2,817.239
|
821.181
|
150.000
|
0.000
|
150.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1,677.6
|
1,112.383
|
565.3
|
3,638.4
|
2,817.239
|
821.181
|
150.000
|
0.000
|
150.000
|
|
02 07 01
|
მწვანე ნარგავების განაშენიანება სკვერების მოვლა- პატრონობა
|
684.3
|
317.818
|
366.480
|
2,415.895
|
1,994.285
|
421.610
|
50.000
|
0.000
|
50.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
684.298
|
317.818
|
366.480
|
2,415.895
|
1,994.285
|
421.610
|
50.000
|
0.000
|
50.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
684.3
|
317.818
|
366.5
|
2,415.895
|
1,994.285
|
421.610
|
50.000
|
0.000
|
50.000
|
|
02 07 02
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
1,068.9
|
794.565
|
274.295
|
1,222.525
|
822.954
|
399.571
|
100.000
|
0.000
|
100.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
75.5
|
0.000
|
75.5
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
993.3
|
794.565
|
198.774
|
1,222.525
|
822.954
|
399.571
|
100.000
|
0.000
|
100.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
993.3
|
794.565
|
198.774
|
1,222.525
|
822.954
|
399.571
|
100.000
|
0.000
|
100.000
|
|
02 08
|
სასაფლაოების მოვლა-შემოღობვა
|
45.2
|
0.000
|
45.205
|
31.966
|
0.000
|
31.966
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
45.2
|
0.000
|
45.205
|
31.966
|
0.000
|
31.966
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
45.2
|
0.000
|
45.205
|
31.966
|
0.000
|
31.966
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
03 00
|
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
|
2,191.6
|
58.900
|
2,132.662
|
2,749.477
|
0.000
|
2,749.477
|
2,605.000
|
0.000
|
2,605.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
225.0
|
0.000
|
225.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
193.000
|
0.000
|
193.000
|
|
|
ხარჯები
|
1,591.0
|
0.000
|
1,590.954
|
2,431.950
|
0.000
|
2,431.950
|
2,240.000
|
0.000
|
2,240.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
1,586.1
|
0.000
|
1,586.054
|
2,211.950
|
0.000
|
2,211.950
|
2,240.000
|
0.000
|
2,240.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
220.0
|
0.000
|
220.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
600.6
|
58.900
|
541.708
|
317.527
|
0.000
|
317.527
|
365.000
|
0.000
|
365.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
600.6
|
58.900
|
541.708
|
317.527
|
0.000
|
317.527
|
365.000
|
0.000
|
365.000
|
|
03 01
|
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
|
1,784.0
|
0.000
|
1,783.996
|
2,280.000
|
0.000
|
2,280.000
|
2,500.000
|
0.000
|
2,500.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
225.0
|
|
225.000
|
0.000
|
|
0.000
|
193.000
|
|
193.000
|
|
|
ხარჯები
|
1,590.954
|
0.000
|
1,590.954
|
2,211.950
|
0.000
|
2,211.950
|
2,240.000
|
0.000
|
2,240.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
1,586.1
|
|
1,586.054
|
2,212.0
|
|
2,211.950
|
2,240.000
|
|
2,240.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
193.042
|
0.000
|
193.042
|
68.050
|
0.000
|
68.050
|
260.000
|
0.000
|
260.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
193.0
|
0.000
|
193.042
|
68.050
|
0.000
|
68.050
|
260.000
|
0.000
|
260.000
|
|
03 02
|
ქვათაცვენის ღონისძიებები
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
220.000
|
0.000
|
220.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
220.000
|
0.000
|
220.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
220.000
|
0.000
|
220.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
03 03
|
კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში
|
102.8
|
0.000
|
102.800
|
100.000
|
0.000
|
100.000
|
100.000
|
0.000
|
100.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
102.800
|
0.000
|
102.800
|
100.000
|
0.000
|
100.000
|
100.000
|
0.000
|
100.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
102.8
|
0.000
|
102.8
|
100.000
|
0.000
|
100.000
|
100.000
|
0.000
|
100.000
|
|
03 04
|
სანიაღვრე არხების აღდგენა
|
304.8
|
58.900
|
245.866
|
149.477
|
0.000
|
149.477
|
5.000
|
0.000
|
5.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
0.000
|
0.0
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
|
0.0
|
0.0
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.000
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
304.8
|
58.900
|
245.866
|
149.5
|
0.000
|
149.477
|
5.000
|
0.000
|
5.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
304.8
|
58.900
|
245.866
|
149.5
|
0.000
|
149.477
|
5.000
|
0.000
|
5.000
|
|
04 00
|
განათლება
|
4,434.5
|
862.952
|
3,571.563
|
5,978.739
|
1,366.899
|
4,611.840
|
6,635.000
|
0.000
|
6,635.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
798.0
|
0.000
|
798.000
|
798.0
|
0.000
|
798.000
|
798.000
|
0.000
|
798.000
|
|
|
ხარჯები
|
4,306.1
|
816.623
|
3,489.516
|
5,614.9
|
1,027.451
|
4,587.480
|
6,635.000
|
0.000
|
6,635.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
816.6
|
816.623
|
0.000
|
1,027.5
|
1,027.451
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
3,475.4
|
0.000
|
3,475.361
|
4,587.5
|
0.000
|
4,587.480
|
6,635.000
|
0.000
|
6,635.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
14.2
|
0.000
|
14.155
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
128.4
|
46.329
|
82.047
|
363.8
|
339.448
|
24.360
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
128.4
|
46.329
|
82.047
|
363.8
|
339.448
|
24.360
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
04 01
|
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
|
3,543.8
|
0.000
|
3,543.822
|
4,600.000
|
0.000
|
4,600.000
|
6,635.000
|
0.000
|
6,635.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
798.0
|
|
798.000
|
798.000
|
|
798.000
|
798.000
|
|
798.000
|
|
|
ხარჯები
|
3,470.361
|
0.000
|
3,470.361
|
4,583.000
|
0.000
|
4,583.000
|
6,635.000
|
0.000
|
6,635.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
3,470.361
|
|
3,470.361
|
4,583.000
|
|
4,583.000
|
6,635.000
|
|
6,635.000
|
|
|
გრანტები
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
73.5
|
0.000
|
73.461
|
17.000
|
0.000
|
17.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
73.5
|
0.000
|
73.461
|
17.000
|
0.000
|
17.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
04 02
|
სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა რეაბილიტაცია, მშენებლობა
|
6.5
|
0.000
|
6.496
|
3.270
|
0.000
|
3.270
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6.496
|
0.000
|
6.496
|
3.270
|
0.000
|
3.270
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
6.5
|
0.000
|
6.496
|
3.270
|
0.000
|
3.270
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
04 03
|
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
|
884.2
|
862.952
|
21.245
|
1,375.469
|
1,366.899
|
8.570
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
835.8
|
816.623
|
19.155
|
1,031.931
|
1,027.451
|
4.480
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
816.6
|
816.623
|
0.000
|
1,027.5
|
1,027.451
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
5.0
|
|
5.000
|
4.480
|
|
4.480
|
0.000
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
14.2
|
0.000
|
14.155
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
48.4
|
46.329
|
2.090
|
343.538
|
339.448
|
4.090
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
48.4
|
46.329
|
2.090
|
343.538
|
339.448
|
4.090
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
05 00
|
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
|
5,088.0
|
836.479
|
4,251.552
|
6,175.927
|
634.008
|
5,541.919
|
6,239.700
|
0.000
|
6,239.700
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
533.0
|
0.000
|
533.000
|
531.000
|
0.000
|
531.000
|
531.000
|
0.000
|
531.000
|
|
|
ხარჯები
|
3,769.5
|
0.000
|
3,769.518
|
4,970.810
|
0.000
|
4,970.810
|
5,095.000
|
0.000
|
5,095.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3.8
|
0.000
|
3.750
|
78.7
|
0.000
|
78.700
|
100.000
|
0.000
|
100.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
1,655.0
|
0.000
|
1,654.999
|
2,933.150
|
0.000
|
2,933.150
|
4,875.000
|
0.000
|
4,875.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
191.5
|
0.000
|
191.475
|
146.4
|
0.000
|
146.425
|
120.000
|
0.000
|
120.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,318.5
|
836.479
|
482.034
|
1,205.117
|
634.008
|
571.109
|
1,144.700
|
0.000
|
1,144.700
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1,318.5
|
836.479
|
482.034
|
1,205.117
|
634.008
|
571.109
|
1,144.700
|
0.000
|
1,144.700
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
2,192.8
|
198.549
|
1,994.234
|
2,543.735
|
0.000
|
2,543.735
|
3,084.700
|
0.000
|
3,084.700
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
196.0
|
0.000
|
196.000
|
193.0
|
0.000
|
193.000
|
193.000
|
0.000
|
193.000
|
|
|
ხარჯები
|
1,535.0
|
0.000
|
1,534.999
|
285.0
|
0.000
|
2,055.535
|
2,070.000
|
0.000
|
2,070.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
1,535.0
|
0.000
|
1,534.999
|
285.0
|
0.000
|
285.000
|
2,070.000
|
0.000
|
2,070.000
|
|
|
გრანტები
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
657.8
|
198.549
|
459.235
|
488.2
|
0.000
|
488.200
|
1,014.700
|
0.000
|
1,014.700
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
657.8
|
198.549
|
459.235
|
488.2
|
0.000
|
488.200
|
1,014.700
|
0.000
|
1,014.700
|
|
05 01 01
|
სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა
|
1,845.1
|
0.000
|
1,845.138
|
1,792.150
|
0.000
|
1,792.150
|
1,870.000
|
0.000
|
1,870.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
196.0
|
0.000
|
196.000
|
193.0
|
0.000
|
193.000
|
193.000
|
0.000
|
193.000
|
|
|
ხარჯები
|
1,535.0
|
0.000
|
1,534.999
|
1,770.5
|
0.000
|
1,770.535
|
1,770.000
|
0.000
|
1,770.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
1,535.0
|
0.000
|
1,534.999
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
1,770.000
|
0.000
|
1,770.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
310.1
|
0.000
|
310.139
|
21.6
|
0.000
|
21.615
|
100.000
|
0.000
|
100.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
310.1
|
0.000
|
310.139
|
21.6
|
0.000
|
21.615
|
100.000
|
0.000
|
100.000
|
|
05 01 01 01
|
სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარების ხელშეწყობა №27 სპორტული სკოლა
|
1,141.7
|
0.000
|
1,141.738
|
1,127.150
|
0.000
|
1,127.150
|
1,100.000
|
0.000
|
1,100.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
130.000
|
|
130.000
|
128.000
|
|
128.000
|
128.000
|
|
128.000
|
|
|
ხარჯები
|
844.899
|
0.000
|
844.899
|
1,105.535
|
0.000
|
1,105.535
|
1,000.000
|
0.000
|
1,000.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
844.899
|
|
844.899
|
1,105.535
|
|
1,105.535
|
1,000.000
|
|
1,000.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
296.8
|
0.000
|
296.839
|
21.615
|
0.000
|
21.615
|
100.000
|
0.000
|
100.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
296.8
|
0.000
|
296.8
|
21.615
|
0.000
|
21.615
|
100.000
|
0.000
|
100.000
|
|
05 01 01 02
|
რაგბის განვითარების ხელშეწყობა
|
409.9
|
0.000
|
409.875
|
299.000
|
0.000
|
299.000
|
340.000
|
0.000
|
340.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
24.0
|
|
24.000
|
24.000
|
|
24.000
|
24.000
|
|
24.000
|
|
|
ხარჯები
|
407.0
|
0.000
|
407.025
|
299.000
|
0.000
|
299.000
|
340.000
|
0.000
|
340.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
407.0
|
|
407.025
|
299.000
|
|
299.000
|
340.000
|
|
340.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2.9
|
0.000
|
2.850
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
2.9
|
0.000
|
2.9
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
05 01 01 03
|
ბავშვთა და მოზარდთა ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა
|
293.5
|
0.000
|
293.525
|
366.000
|
0.000
|
366.000
|
430.000
|
0.000
|
430.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
42.0
|
|
42.000
|
41.000
|
|
41.000
|
41.000
|
|
41.000
|
|
|
ხარჯები
|
283.1
|
0.000
|
283.075
|
366.000
|
0.000
|
366.000
|
430.000
|
0.000
|
430.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
283.1
|
|
283.075
|
366.000
|
|
366.000
|
430.000
|
|
430.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
10.5
|
0.000
|
10.450
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
10.5
|
0.000
|
10.450
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
05 01 02
|
სპორტული ღონისძიებები
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
285.000
|
0.000
|
285.000
|
300.000
|
0.000
|
300.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
285.000
|
0.000
|
285.000
|
300.000
|
0.000
|
300.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.000
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.000
|
|
0.000
|
285.000
|
|
285.000
|
300.000
|
|
300.000
|
|
|
გრანტები
|
0.0
|
0.000
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
05 01 03
|
სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა
|
347.6
|
198.549
|
149.096
|
466.585
|
0.000
|
466.585
|
914.700
|
0.000
|
914.700
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.000
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
|
|
გრანტები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.000
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
347.645
|
198.549
|
149.096
|
466.585
|
0.000
|
466.585
|
914.700
|
0.000
|
914.700
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
347.645
|
198.549
|
149.096
|
466.585
|
0.000
|
466.585
|
914.700
|
0.000
|
914.700
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საშინაო
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
05 02
|
კულტურის სფეროს განვითარება
|
2,801.1
|
637.930
|
2,163.173
|
3,485.767
|
634.008
|
2,851.759
|
3,035.000
|
0.000
|
3,035.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
337.000
|
0.000
|
337.000
|
338.000
|
0.000
|
338.000
|
338.000
|
0.000
|
338.000
|
|
|
ხარჯები
|
2,140.374
|
0.000
|
2,140.374
|
2,768.850
|
0.000
|
2,768.850
|
2,905.000
|
0.000
|
2,905.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3.8
|
0.000
|
3.750
|
78.7
|
0.000
|
78.700
|
100.000
|
0.000
|
100.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
120.000
|
0.000
|
120.000
|
2,648.150
|
0.000
|
2,648.150
|
2,805.000
|
0.000
|
2,805.000
|
|
|
გრანტები
|
8.500
|
0.000
|
8.500
|
42.0
|
0.000
|
42.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
97.3
|
0.000
|
97.330
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
660.729
|
637.930
|
22.799
|
716.917
|
634.008
|
82.909
|
130.000
|
0.000
|
130.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
660.729
|
637.930
|
22.799
|
716.917
|
634.008
|
82.909
|
130.000
|
0.000
|
130.000
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საშინაო
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
05 02 01
|
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა
|
1,933.6
|
0.000
|
1,933.553
|
2,559.300
|
0.000
|
2,559.300
|
2,685.000
|
0.000
|
2,685.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
337.0
|
0.000
|
337.000
|
338.000
|
0.000
|
338.000
|
338.000
|
0.000
|
338.000
|
|
|
ხარჯები
|
1,919.3
|
0.000
|
1,919.294
|
2,490.150
|
0.000
|
2,490.150
|
2,685.000
|
0.000
|
2,685.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
2,448.150
|
0.000
|
2,448.150
|
2,685.000
|
0.000
|
2,685.000
|
|
|
გრანტები
|
8.5
|
0.000
|
8.500
|
42.0
|
0.000
|
42.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
14.3
|
0.000
|
14.259
|
69.150
|
0.000
|
69.150
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
14.3
|
0.000
|
14.259
|
69.150
|
0.000
|
69.150
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
05 02 01 01
|
მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა №1 სამუსიკო სკოლა
|
287.0
|
0.000
|
287.000
|
344.300
|
0.000
|
344.300
|
385.000
|
0.000
|
385.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
54.0
|
|
54.000
|
54.000
|
|
54.000
|
54.000
|
|
54.000
|
|
|
ხარჯები
|
285.0
|
0.000
|
284.960
|
341.050
|
0.000
|
341.050
|
385.000
|
0.000
|
385.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
285.0
|
|
284.960
|
341.050
|
|
341.050
|
385.000
|
|
385.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2.0
|
0.000
|
2.040
|
3.250
|
0.000
|
3.250
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
2.0
|
0.000
|
2.040
|
3.250
|
0.000
|
3.250
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
05 02 01 02
|
მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა №2 სამუსიკო სკოლა
|
188.3
|
0.000
|
188.265
|
271.000
|
0.000
|
271.000
|
275.000
|
0.000
|
275.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
29.0
|
|
29.000
|
29.0
|
|
29.000
|
29.000
|
|
29.000
|
|
|
ხარჯები
|
188.3
|
0.000
|
188.265
|
271.000
|
0.000
|
271.000
|
275.000
|
0.000
|
275.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
188.3
|
|
188.265
|
271.000
|
|
271.000
|
275.000
|
|
275.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.000
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 02 01 03
|
სახვითი ხელოვნების განვითარება
|
68.9
|
0.000
|
68.936
|
198.000
|
0.000
|
198.000
|
195.000
|
0.000
|
195.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
12.0
|
|
12.000
|
20.0
|
|
20.000
|
20.000
|
|
20.000
|
|
|
ხარჯები
|
64.0
|
0.000
|
64.036
|
145.000
|
0.000
|
145.000
|
195.000
|
0.000
|
195.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
64.0
|
|
64.036
|
145.000
|
|
145.000
|
195.000
|
|
195.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4.9
|
0.000
|
4.9
|
53.0
|
0.000
|
53.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
4.9
|
0.000
|
4.9
|
53.0
|
0.000
|
53.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
05 02 01 04
|
საბიბლიოთეკო ქსელის ფუნქციონირება
|
285.6
|
0.000
|
285.587
|
320.000
|
0.000
|
320.000
|
350.000
|
0.000
|
350.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
69.0
|
|
69.000
|
61.0
|
|
61.000
|
61.000
|
|
61.000
|
|
|
ხარჯები
|
283.6
|
0.000
|
283.627
|
320.000
|
0.000
|
320.000
|
350.000
|
0.000
|
350.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
283.6
|
|
283.627
|
320.000
|
|
320.000
|
350.000
|
|
350.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2.0
|
0.000
|
1.960
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
2.0
|
0.000
|
1.960
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
05 02 01 05
|
კულტურის შემოქმედების ცენტრის ფუნქციონირების ხელშეწყობა
|
1,095.3
|
0.000
|
1,095.265
|
1,384.000
|
0.000
|
1,384.000
|
1,480.000
|
0.000
|
1,480.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
173.0
|
|
173.000
|
174.000
|
|
174.000
|
174.000
|
|
174.000
|
|
|
ხარჯები
|
1,089.906
|
0.000
|
1,089.906
|
1,371.100
|
0.000
|
1,371.100
|
1,480.000
|
0.000
|
1,480.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
1,089.9
|
|
1,089.906
|
1,371.1
|
|
1,371.100
|
1,480.000
|
|
1,480.000
|
|
|
გრანტები
|
0.0
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5.359
|
0.000
|
5.359
|
12.900
|
0.000
|
12.900
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
5.4
|
0.000
|
5.359
|
12.900
|
0.000
|
12.900
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
05 02 01 06
|
თეატრი
|
8.5
|
0.000
|
8.500
|
42.000
|
0.000
|
42.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
8.500
|
0.000
|
8.500
|
42.000
|
0.000
|
42.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.000
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
გრანტები
|
8.5
|
0.000
|
8.500
|
42.0
|
0.000
|
42.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.000
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
05 02 02
|
კულტურული ღონისძიებები
|
17.1
|
0.000
|
17.050
|
78.700
|
0.000
|
78.700
|
100.000
|
0.000
|
100.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
17.050
|
0.000
|
17.050
|
78.700
|
0.000
|
78.700
|
100.000
|
0.000
|
100.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3.8
|
0.000
|
3.750
|
78.700
|
0.000
|
78.700
|
100.000
|
0.000
|
100.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
13.3
|
0.000
|
13.300
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
05 02 03
|
კულტურის ობიექტების აღჭურვა რეაბილიტაცია, მშენებლობა
|
730.5
|
637.930
|
92.570
|
647.767
|
634.008
|
13.759
|
130.000
|
0.000
|
130.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
84.030
|
0.000
|
84.030
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
646.470
|
637.930
|
8.540
|
647.767
|
634.008
|
13.759
|
130.000
|
0.000
|
130.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
646.5
|
637.930
|
8.540
|
647.767
|
634.008
|
13.759
|
130.000
|
0.000
|
130.000
|
|
05 02 04
|
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
120.0
|
0.000
|
120.000
|
200.000
|
0.000
|
200.000
|
120.000
|
0.000
|
120.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
120.000
|
0.000
|
120.000
|
200.000
|
0.000
|
200.000
|
120.000
|
0.000
|
120.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
120.0
|
|
120.000
|
200.0
|
|
200.000
|
120.000
|
|
120.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.000
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
05 03
|
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა
|
94.1
|
0.000
|
94.145
|
146.425
|
0.000
|
146.425
|
120.000
|
0.000
|
120.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
94.1
|
0.000
|
94.145
|
146.425
|
0.000
|
146.425
|
120.000
|
0.000
|
120.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.000
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
94.1
|
0.000
|
94.145
|
146.4
|
0.000
|
146.425
|
120.000
|
0.000
|
120.000
|
|
06 00
|
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
2,124.5
|
101.163
|
2,023.381
|
2,384.389
|
135.000
|
2,249.389
|
2,766.000
|
205.000
|
2,561.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
19.0
|
0.000
|
19.000
|
19.0
|
0.000
|
19.000
|
19.000
|
0.000
|
19.000
|
|
|
ხარჯები
|
2,124.5
|
101.163
|
2,023.381
|
2,384.389
|
135.000
|
2,249.389
|
2,766.000
|
205.000
|
2,561.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
47.6
|
0.000
|
47.590
|
28.0
|
0.000
|
28.000
|
32.000
|
0.000
|
32.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
131.7
|
95.413
|
36.328
|
157.7
|
125.000
|
32.700
|
195.000
|
195.000
|
0.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1,702.2
|
5.750
|
1,696.473
|
2,098.689
|
10.000
|
2,088.689
|
2,439.000
|
10.000
|
2,429.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
243.0
|
0.000
|
242.990
|
100.0
|
0.000
|
100.000
|
100.000
|
0.000
|
100.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
06 01
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
179.3
|
95.413
|
83.918
|
185.700
|
125.000
|
60.700
|
227.000
|
195.000
|
32.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
19.0
|
0.000
|
19.000
|
19.0
|
0.000
|
19.000
|
19.000
|
0.000
|
19.000
|
|
|
ხარჯები
|
179.3
|
95.413
|
83.918
|
185.700
|
125.000
|
60.700
|
227.000
|
195.000
|
32.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
47.6
|
0.000
|
47.590
|
28.0
|
0.000
|
28.000
|
32.000
|
0.000
|
32.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
131.7
|
95.413
|
36.328
|
157.7
|
125.000
|
32.700
|
195.000
|
195.000
|
0.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
06 01 01
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სუბსიდირება
|
131.7
|
95.413
|
36.328
|
157.700
|
125.000
|
32.700
|
195.000
|
195.000
|
0.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
0.000
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
131.7
|
95.413
|
36.328
|
157.700
|
125.000
|
32.700
|
195.000
|
195.000
|
0.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.000
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
131.7
|
95.413
|
36.328
|
157.7
|
125.000
|
32.700
|
195.000
|
195.000
|
0.000
|
|
06 01 02
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მხარდამჭერი პროგრამები
|
47.6
|
0.000
|
47.590
|
28.000
|
0.000
|
28.000
|
32.000
|
0.000
|
32.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
19.0
|
|
19.000
|
19.0
|
|
19.000
|
19.000
|
|
19.000
|
|
|
ხარჯები
|
47.6
|
0.000
|
47.590
|
28.000
|
0.000
|
28.000
|
32.000
|
0.000
|
32.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
47.6
|
0.000
|
47.590
|
28.0
|
0.000
|
28.000
|
32.000
|
0.000
|
32.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
06 02
|
სოციალური დაცვა
|
1,945.2
|
5.750
|
1,939.463
|
2,198.689
|
10.000
|
2,188.689
|
2,539.000
|
10.000
|
2,529.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
1,945.2
|
5.750
|
1,939.463
|
2,198.689
|
10.000
|
2,188.689
|
2,539.000
|
10.000
|
2,529.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1,702.2
|
5.750
|
1,696.473
|
2,098.689
|
10.000
|
2,088.689
|
2,439.000
|
10.000
|
2,429.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
243.0
|
0.000
|
243.0
|
100.0
|
0.000
|
100.000
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
|
06 02 01
|
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
|
1,010.0
|
0.000
|
1,009.979
|
1,246.000
|
0.000
|
1,246.000
|
1,388.000
|
0.000
|
1,388.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
1,009.979
|
0.000
|
1,009.979
|
1,246.000
|
0.000
|
1,246.000
|
1,388.000
|
0.000
|
1,388.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1,001.159
|
0.000
|
1,001.159
|
1,246.000
|
0.000
|
1,246.000
|
1,388.000
|
0.000
|
1,388.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
8.8
|
0.000
|
8.8
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 02 01 01
|
სამკურნალო-საოპერაციო და სამედიცინო ლაბორატორიული-ინსტრუმენტალური გამოკვლევების თანადაფინანსება
|
648.2
|
0.000
|
648.229
|
850.000
|
0.000
|
850.000
|
1,000.000
|
0.000
|
1,000.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
648.229
|
0.000
|
648.229
|
850.000
|
0.000
|
850.000
|
1,000.000
|
0.000
|
1,000.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
639.409
|
0.000
|
639.409
|
850.000
|
0.000
|
850.000
|
1,000.000
|
0.000
|
1,000.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
8.8
|
0.000
|
8.8
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 02 01 02
|
პროგრამულ ჰემოდიალიზს დაქვემდებარებულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება
|
46.6
|
0.000
|
46.560
|
46.000
|
0.000
|
46.000
|
46.000
|
0.000
|
46.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
46.560
|
0.000
|
46.560
|
46.000
|
0.000
|
46.000
|
46.000
|
0.000
|
46.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
46.6
|
0.000
|
46.560
|
46.000
|
0.000
|
46.000
|
46.000
|
0.000
|
46.000
|
|
06 02 01 03
|
მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება
|
173.9
|
0.000
|
173.890
|
190.000
|
0.000
|
190.000
|
190.000
|
0.000
|
190.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
173.9
|
0.000
|
173.890
|
190.000
|
0.000
|
190.000
|
190.000
|
0.000
|
190.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
173.9
|
0.000
|
173.890
|
190.000
|
0.000
|
190.000
|
190.000
|
0.000
|
190.000
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
საშინაო
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
06 02 01 04
|
სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე პირთა დახმარება
|
140.6
|
0.000
|
140.600
|
158.000
|
0.000
|
158.000
|
150.000
|
0.000
|
150.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
140.6
|
0.000
|
140.600
|
158.000
|
0.000
|
158.000
|
150.000
|
0.000
|
150.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
140.6
|
0.000
|
140.600
|
158.000
|
0.000
|
158.000
|
150.000
|
0.000
|
150.000
|
|
06 02 01 05
|
რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა დახმარება
|
0.7
|
0.000
|
0.700
|
2.000
|
0.000
|
2.000
|
2.000
|
0.000
|
2.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.7
|
0.000
|
0.700
|
2.000
|
0.000
|
2.000
|
2.000
|
0.000
|
2.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.7
|
0.000
|
0.700
|
2.000
|
0.000
|
2.000
|
2.000
|
0.000
|
2.000
|
|
06 02 02
|
ომის ვეტერანთა დაკრძალვა
|
0.8
|
0.750
|
0.000
|
5.500
|
5.000
|
0.500
|
5.000
|
5.000
|
0.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.8
|
0.750
|
0.000
|
5.500
|
5.000
|
0.500
|
5.000
|
5.000
|
0.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.8
|
0.750
|
0.000
|
5.500
|
5.000
|
0.500
|
5.000
|
5.000
|
0.000
|
|
06 02 03
|
უფასო სასადილო
|
185.1
|
0.000
|
185.064
|
213.019
|
0.000
|
213.019
|
250.000
|
0.000
|
250.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
185.1
|
0.000
|
185.064
|
213.019
|
0.000
|
213.019
|
250.000
|
0.000
|
250.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
185.1
|
0.000
|
185.064
|
213.019
|
0.000
|
213.019
|
250.000
|
0.000
|
250.000
|
|
06 02 04
|
მოსახლეობის სოციალური დაცვა
|
50.2
|
5.000
|
45.200
|
58.500
|
5.000
|
53.500
|
63.000
|
5.000
|
58.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
50.2
|
5.000
|
45.200
|
58.500
|
5.000
|
53.500
|
63.000
|
5.000
|
58.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
50.2
|
5.000
|
45.200
|
58.500
|
5.000
|
53.500
|
63.000
|
5.000
|
58.000
|
|
06 02 04 01
|
ხანდაზმულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
|
23.0
|
0.000
|
23.000
|
23.000
|
0.000
|
23.000
|
26.000
|
0.000
|
26.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
0.000
|
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
23.000
|
0.000
|
23.000
|
23.000
|
0.000
|
23.000
|
26.000
|
0.000
|
26.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
23.0
|
0.000
|
23.000
|
23.000
|
0.000
|
23.000
|
26.000
|
0.000
|
26.000
|
|
06 02 04 02
|
დევნილთა სოციალური დაცვა
|
8.0
|
5.000
|
3.000
|
14.500
|
5.000
|
9.500
|
11.000
|
5.000
|
6.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
8.000
|
5.000
|
3.000
|
14.500
|
5.000
|
9.500
|
11.000
|
5.000
|
6.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
8.000
|
5.000
|
3.000
|
14.500
|
5.000
|
9.500
|
11.000
|
5.000
|
6.000
|
|
06 02 04 03
|
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
|
1.6
|
0.000
|
1.600
|
4.000
|
0.000
|
4.000
|
4.000
|
0.000
|
4.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
1.6
|
0.000
|
1.600
|
4.000
|
0.000
|
4.000
|
4.000
|
0.000
|
4.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1.6
|
0.000
|
1.600
|
4.000
|
0.000
|
4.000
|
4.000
|
0.000
|
4.000
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
06 02 04 04
|
მარჩენალდაკარგულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
|
17.6
|
0.000
|
17.600
|
17.000
|
0.000
|
17.000
|
22.000
|
0.000
|
22.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
17.6
|
0.000
|
17.600
|
17.000
|
0.000
|
17.000
|
22.000
|
0.000
|
22.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
17.6
|
0.000
|
17.600
|
17.000
|
0.000
|
17.000
|
22.000
|
0.000
|
22.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.000
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 02 05
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
508.6
|
0.000
|
508.620
|
497.670
|
0.000
|
497.670
|
655.000
|
0.000
|
655.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
508.6
|
0.000
|
508.620
|
497.670
|
0.000
|
497.670
|
655.000
|
0.000
|
655.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
274.5
|
0.000
|
274.450
|
497.670
|
0.000
|
497.670
|
655.000
|
0.000
|
655.000
|
|
06 02 05 01
|
ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა
|
64.3
|
0.000
|
64.300
|
60.000
|
0.000
|
60.000
|
90.000
|
0.000
|
90.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
64.3
|
0.000
|
64.300
|
60.000
|
0.000
|
60.000
|
90.000
|
0.000
|
90.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
64.300
|
0.000
|
64.300
|
60.000
|
0.000
|
60.000
|
90.000
|
0.000
|
90.000
|
|
06 02 05 02
|
მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა
|
106.4
|
0.000
|
106.400
|
105.000
|
0.000
|
105.000
|
100.000
|
0.000
|
100.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
106.4
|
0.000
|
106.400
|
105.000
|
0.000
|
105.000
|
100.000
|
0.000
|
100.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
106.4
|
0.000
|
106.400
|
105.000
|
0.000
|
105.000
|
100.000
|
0.000
|
100.000
|
|
06 02 05 03
|
შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა
|
101.9
|
0.000
|
101.900
|
106.400
|
0.000
|
106.400
|
140.000
|
0.000
|
140.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
101.9
|
0.000
|
101.900
|
106.400
|
0.000
|
106.400
|
140.000
|
0.000
|
140.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
101.9
|
0.000
|
101.900
|
106.400
|
0.000
|
106.400
|
140.000
|
0.000
|
140.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.000
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
06 02 05 04
|
საცხოვრებლით უზრუნველყოფის პროგრამა
|
236.0
|
0.000
|
236.020
|
226.270
|
0.000
|
226.270
|
325.000
|
0.000
|
325.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
236.0
|
0.000
|
236.020
|
226.270
|
0.000
|
226.270
|
325.000
|
0.000
|
325.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1.9
|
0.000
|
1.850
|
226.270
|
0.000
|
226.270
|
325.000
|
0.000
|
325.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
234.2
|
0.0
|
234.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
06 02 06
|
სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარება
|
116.6
|
0.000
|
116.600
|
100.000
|
0.000
|
100.000
|
100.000
|
0.000
|
100.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
116.6
|
0.000
|
116.600
|
100.000
|
0.000
|
100.000
|
100.000
|
0.000
|
100.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
116.6
|
0.000
|
116.600
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
100.0
|
0.000
|
100.000
|
100.000
|
0.000
|
100.000
|
|
06 02 07
|
ომის ვეტერანთა დახმარება
|
74.0
|
0.000
|
74.000
|
78.000
|
0.000
|
78.000
|
78.000
|
0.000
|
78.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
74.0
|
0.000
|
74.000
|
78.000
|
0.000
|
78.000
|
78.000
|
0.000
|
78.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
74.0
|
0.000
|
74.000
|
78.000
|
0.000
|
78.000
|
78.000
|
0.000
|
78.000
|
|
06 02 08
|
რეგრესის პენია
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|