„საქართველოს 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე"

საქართველოს კანონის პროექტი მიღებულია
ინიცირების თარიღი
10.11.2015
ავტორი
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
ინიციატორი
საქართველოს მთავრობა
ნომერი
#07-2/401/8
წყარო

📋 განხილვის ეტაპები

🏛️ კომიტეტები

  • საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტი წამყვანი კომიტეტი

📅 დამატებითი ინფორმაცია

ბიუროზე განხილვის თარიღი 2015-11-11
ბიუროს ნომერი 345

📜 ტექსტი

საქართველოს მთავრობის წარდგინება
b5JSFnCn30ROb Om58̀Obδ tr: jrfro6gq,r'rlr Jr6q'r036$tt 6∞ 30ヽ XYも ヽ ヽ し `で。し 」 6∞ 3090し 305bOOOつ 000b67 0 00bΨ 。 し 、 J、 600る o9605∞ る δ t,OQOJbob 00 40 00bΨ Ob Ooし 、 o00し 9,,。 01) 3b5o5ob 3● OJoし ,,t'5Jo6)o)30Ψ Ob 2()15 ,c()し し 、 60)3()ミ う L5δ 。りX000〕 (つ J■ 、 b090,0?In 600X000b 00bbb06 し b6。 )3090b315o開 o33ぐ 090δ Ob し ヽ 」 3oご )bb。 し∽bの 3b%0■ ヽ T ̀∫ tlDl過 6て 下 ょ:● tbo bヽ dう 6("30で Ob 3● 6ぐ o005ooし ')536の マ Q● 50050ぐ (ヽ ゎloう OooOoOで `3ql)616」 ヽ'6bΨ o000Ъ 0 0o)Obbo50bで ヽ も 6603わ 3● ÙXXl) ∞30qPoし 905● 5し ぃo6o5oし 06oし Ooo96090,6(■ つ し れ dわ 36110o(〕 60o5obo6o o. odrr3qro qltToil:33oq'o N711274 10112015 ′ 0」2̲1・ 3り 2.̲̲
საქართველოს მთავრობის წარდგინება
ЪbJ5倫 Ⅲ30Rmbさ b tt Jふ oooo6‐ 0050bOる Ob 60bふ N465 20 I 5 $q,ou 9 6og6fur6o j. o*oqmLro A. JJJ)36odob tJrjr6orggq,ob 0ors36obott 0q<6 ltsjctvro8Sq'ob Jrt6q,r0g66tso $rt6(,bc6oq,,,brC)6ogCgoti 2015 $q,ob l$bgqr0$oBo boUXCOob 0CtrrbCb" brCr6o3Cq,ob 3$obBo S3qroqrCbot 8CO56ob orob,:bX" lrcjrt6or3gq,r.rlt 3t6o6ob J6o3d6o,56 Q'rJr3Bot6gboot lrr jrfior3Sq,r'rb Jr6q,$98$ob Jqr56r6pq, bbqro03blrX 0oObltgEX0q',:q-o qot6o6g6ob o0brbCo tr: jl6or33q'r'r1-r brbo313$o 3r'rq,o3jbob 03-40 fl3bq,ob E3-6 6r$oq'olr ts3b$r0ob;qr, trjr6ol3q'r'rb 0or:36obolt 0o96 b: jr6or33q',r'rb Jrrlq,:0351)€o $r6qrp6oq,,,ltrjr6or33q,c'rU 2015 $q'ob brbgq'0$ogrr i)oSXCOot) d3brtrgb" tnjrtbor33q,c'rb .irbarEtso g3q,oq'1botr 0C0r6ol) or.rerb.:trg" l:rjr6rcn3gq,r'rb 3s5o6ol-t J6roXj6orr6 (,rJr3tso6Cboo, b.:jr6or33q'ob J:6q'rE366ob Jq'36rt63q, bbqrgrEgbhg 0r.rEbb363bq',rqr qro6o06orb trr jt6or33q,r,rtr cao6,:5[ror; 0o6obi]6o[r 0r'r.:qr6oq',3, 5om6r6o .;13.>p6od3. 2⑮ q P/ ̲ ̲ o/ 留 出 ヽ% ヽ 1ほ o6r3qto qr6ob.:E3oqro
ამონაწერი სხდომის ოქმიდან
δ 806b∇ 060 brj#rorgXq,cir 0or':36r,r0ob 2015 $qoli 9 6r.rX0bt6ob bbqrr.rOotl N35 oj0opc6 )OOffI. l.,tCJ6,otCqx'tl, Jr6s$ot, J6oftloo "l$jrr6or3gq,ol, 2015 gq,oU brb3q,afigo 0c496pgob AgU,:bX0" tr.>j.>Oo€cqx'iJ JJ6o6Ao $q'oq,CboL 3Coo6ot, oiobr$C" lQr UlCrfdBCq,srU Aor36,e$ot, 6r53.fr6gq'gbob JCxldOo 0. JJJrg(ffioI, b.> j.>6to89q'crb 0o1416o0o11 0ogt6 b.rj.rr6o6Xq,ob ,li6q,r0C6o8o SJ6(oAC6oq' "L:j,:6oggqnl-t 2015 $q,ob UJbCq,ag ('l AoUXJOob ACUrbCb" UrCr6oBCqxrU 3.>6o60o 6qrry,gbob ts9gr6ob or>o6.>tg" brjrr6opqx'rU Jr6o6ol, J6o&lOoJ6 q.o,:3r36ot6g6oo tlCJd,oACqx'rU JJ6q,lAC6Oot UJJctAoOCOal tbeclaCb$C A('lAb[rCECbq,Je !.oJ6oAO6ob 0CLrbCO" (0o0bl.rg69b3q,o UrCr6ogCqx')u go6J6lr<,rr ffid 06(, 6.bJQtj6o) l. t JJoo,bo !g)o)OCo?q' oj63l.t Uuj$ogq,r'rL 0ot36obob Ubqoaou qqoU $gbCro60o. 2. Ael$(.l6C0Uq, odECL )eEoABCqm L:jst6o6pq,ob Jr6('t6oL J6o&loo ei $r6Ce0o6oL bJCr6q8Cqtolt Jy6q,ragfub 6r6l$k q,oCq)J(e. 3. aoecb0q' oj69b $;66oq9u6oq,o ltj.:t6orggq,r'rlr 0or>gt6o0ol.r 0i6J)6buq,c6ob Jd,odoo. 05o306o ん し Юb ゆ 6C‑Ob aぃ 、 口 o5ob06000し て 郷60M "載 紆 稽 」 ゆ∞でOb 3600oO おゼ b●
განკარგულება
しさJδ 60133R円 し 80133ハ 円bnし 335Jさ ハ33■ 1033 N2374 2015 $qob 9 6og0b56o j. oboq,olro 5. 3r3r36odolr ttjr6or35q,ob 0o46rn6oli 0o36 lisjsltrcn30q:olt Jr6q,r0966to $;t6c9bC6oql,,lr,:jl6torgq,ctb 2015 $q,ott b:b3qtE$oggt boyl1C6ob BCl.,rb3b" brjrt6o6gq,ob 3,:6obEo ggq,oq,C6ou 0C6r6ot orrobrb3" ltjs6or33q,r 3rbo6ob Jd)stCC6ors$ qg,JJr30o630oor tr.: j,:ttrcn3gq,r'rb J:t<rqrr0366ob b,:3r'raoOCOo bb(,1'1ACAbg 0o0bb9690q,rc.o qrrbo036ob B3lsbSb ,,U$r6q,:0956o 0qro36ob E3brb3b" bsjs6or33q'r'rti 3.:6r'r6ob 0g-4 0flbq,olr 03-6 J36i1)otr ts3llbr0obrqr. brj:r6o3gqtolr 0or36roboli 0o36 l.r:;J;6or33q,orlr J;6rq,.r036$0o $r6qrp6oq' .,br;J:6or33q,c.rL 2015 $q'otr l.i:b3q,0$ogm'doglXoob 03b.:b3b" tr:julcn3gq,r'rb 3rbr'rbEo g3q,oq'gbob 6gg::6ob cn.>c.rb:rb3" b:jr6or33q'mb 3sbgr6ob Jtlo3jgco:6 qrr3r3tsot1g0oor bsj:6cn33q,rob Js6q,:0361)ob Lr3r'r0o$ggm btrqrgr0gb'b3 Ern0bb363bq,:qr qrrobo06olr b.rj;6ior3gq.crb gobrbbor; 0o6obg6otr Ocr;qr5oq,3, 5oo163o 3;r3:36rod3. Jrtrg0og6-0o6ob66o o6;3qro qr6o6:B3oqro
საქართველოს კანონის პროექტი
პროექტი „საქართველოს 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე მუხლი 1. „საქართველოს 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე (www.matsne.gov.ge), 24.12.2014, სარეგისტრაციო კოდი: 190020010.05.001.017575) I, II, III, IV, VI და VIII თავები ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით. მუხლი 2. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი თბილისი, 2015 წლის --№ 2 „საქართველოს 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე მუხლი 1. „საქართველოს 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონში (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე (www.matsne.gov.ge), 24.12.2014, სარეგისტრაციო კოდი: 190020010.05.001.017575) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება და I–IV, VI და VIII თავები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „საქართველოს 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ თავი I საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მაჩვენებლები მუხლი 1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინანსება 6,839,493.5 7,434,637.5 8,048,920.0 7,946,000.0 102,920.0 გადასახადები 6,287,685.0 6,846,964.2 7,520,000.0 7,520,000.0 0.0 გრანტები 238,861.2 278,734.5 238,920.0 136,000.0 102,920.0 სხვა შემოსავლები 312,947.3 308,938.8 290,000.0 290,000.0 0.0 6,545,615.2 7,479,426.2 8,110,493.1 7,868,460.1 242,033.0 შრომის ანაზღაურება 1,187,569.5 1,296,186.2 1,381,379.6 1,380,859.6 520.0 საქონელი და მომსახურება 765,801.2 875,411.3 941,743.3 940,566.3 1,177.0 პროცენტი 233,042.9 244,841.3 377,106.0 377,106.0 0.0 სუბსიდიები 242,552.1 274,489.6 236,526.9 215,201.9 21,325.0 გრანტები 1,083,320.4 1,067,744.1 1,257,480.3 1,257,480.3 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2,083,043.6 2,547,741.7 2,783,632.8 2,783,632.8 0.0 დასახელება შემოსავლები ხარჯები 3 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინანსება სხვა ხარჯები 950,285.5 1,173,012.1 1,132,624.3 913,613.3 219,011.0 საოპერაციო სალდო 293,878.3 -44,788.8 -61,573.1 77,539.9 -139,113.0 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 690,117.7 617,822.9 419,093.9 175,276.9 243,817.0 ზრდა 767,632.2 698,450.1 699,093.9 455,276.9 243,817.0 კლება 77,514.5 80,627.2 280,000.0 280,000.0 0.0 მთლიანი სალდო -396,239.4 -662,611.7 -480,667.0 -97,737.0 -382,930.0 ფინანსური აქტივების ცვლილება -172,213.0 347,335.2 391,190.0 228,040.0 163,150.0 277,105.1 419,475.1 476,190.0 313,040.0 163,150.0 0.0 147,272.9 140,000.0 140,000.0 0.0 სესხები 118,546.0 105,830.1 158,200.0 0.0 158,200.0 აქციები და სხვა კაპიტალი 158,559.1 166,372.1 177,990.0 173,040.0 4,950.0 449,318.1 72,139.9 85,000.0 85,000.0 0.0 ვალუტა და დეპოზიტები 409,393.6 0.0 0.0 0.0 0.0 სესხები 39,913.0 72,136.8 85,000.0 85,000.0 0.0 სხვა დებიტორული დავალიანებები 11.4 3.1 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების ცვლილება 224,026.4 1,009,946.9 871,857.0 325,777.0 546,080.0 737,891.5 1,569,680.6 1,331,080.0 785,000.0 546,080.0 149,531.0 572,815.6 315,000.0 315,000.0 0.0 149,531.0 572,815.6 315,000.0 315,000.0 0.0 588,360.5 996,864.9 1,016,080.0 470,000.0 546,080.0 სესხები 572,976.5 996,864.8 1,016,080.0 470,000.0 546,080.0 აქციები და სხვა კაპიტალი 15,384.0 0.1 0.0 0.0 0.0 513,865.1 559,733.7 459,223.0 459,223.0 0.0 59,649.4 56,284.6 63,194.0 63,194.0 0.0 ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა 35,000.0 35,000.0 35,000.0 35,000.0 0.0 სესხები 8,170.2 1,181.4 1,186.0 1,186.0 0.0 სხვა კრედიტორული დავალიანებები 16,479.1 20,103.2 27,008.0 27,008.0 0.0 454,215.7 503,449.0 396,029.0 396,029.0 0.0 106,824.6 0.0 0.0 0.0 0.0 დასახელება ზრდა ვალუტა და დეპოზიტები კლება ზრდა საშინაო ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა საგარეო კლება საშინაო საგარეო ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა 4 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინანსება სესხები 323,621.0 499,469.7 395,000.0 395,000.0 0.0 სხვა კრედიტორული დავალიანებები 23,770.2 3,979.3 1,029.0 1,029.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 დასახელება ბალანსი შენიშვნა: საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებულია სახაზინო ვალდებულებებისა და სახაზინო ობლიგაციების ძირითადი თანხის დაფარვა 497 170.0 ათასი ლარის ოდენობით და სახაზინო ვალდებულებებისა და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვების შედეგად საშინაო ვალდებულებების ზრდა 812 170,0 ათასი ლარის ოდენობით. მუხლი 2. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს საქართველოს გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინანსება შემოსულობები 7,717,435.9 9,157,085.1 9,745,000.0 9,096,000.0 649,000.0 შემოსავლები 6,839,493.5 7,434,637.5 8,048,920.0 7,946,000.0 102,920.0 არაფინანსური აქტივების კლება 77,514.5 80,627.2 280,000.0 280,000.0 0.0 ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 62,536.4 72,139.9 85,000.0 85,000.0 0.0 ვალდებულებების ზრდა 737,891.5 1,569,680.6 1,331,080.0 785,000.0 546,080.0 8,104,217.6 9,009,812.2 9,605,000.0 8,956,000.0 649,000.0 ხარჯები 6,545,615.2 7,479,426.2 8,110,493.1 7,868,460.1 242,033.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 767,632.2 698,450.1 699,093.9 455,276.9 243,817.0 ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) 277,105.1 272,202.2 336,190.0 173,040.0 163,150.0 ვალდებულებების კლება 513,865.1 559,733.7 459,223.0 459,223.0 0.0 -386,781.7 147,272.9 140,000.0 140,000.0 0.0 დასახელება გადასახდელები ნაშთის ცვლილება 5 თავი II საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები მუხლი 3. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები 8,048,920.00 ათასი ლარის ოდენობით. ათას ლარებში 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 6,839,493.5 7,434,637.5 8,048,920.0 გადასახადები 6,287,685.0 6,846,964.2 7,520,000.0 გრანტები 238,861.2 278,734.5 238,920.0 სხვა შემოსავლები 312,947.3 308,938.8 290,000.0 დასახელება შემოსავლები მუხლი 4. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახადები 7,520,000.00 ათასი ლარის ოდენობით. ათას ლარებში 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 6,287,685.0 6,846,964.2 7,520,000.0 2,601,687.4 2,619,202.7 3,042,000.0 1,795,142.0 1,790,379.5 2,038,000.0 საშემოსავლო გადასახადი 1,795,142.0 1,790,379.5 2,038,000.0 გადასახადი საწარმოებიდან 806,545.3 828,823.2 1,004,000.0 806,545.3 828,823.2 1,004,000.0 გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე 3,570,045.6 4,108,727.4 4,385,000.0 საყოველთაო გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე 2,847,867.5 3,298,518.3 3,525,000.0 დამატებითი ღირებულების გადასახადი 2,847,867.5 3,298,518.3 3,525,000.0 722,178.1 810,209.1 860,000.0 89,375.3 94,883.2 68,000.0 დასახელება გადასახადები გადასახადები შემოსავალზე, მოგებაზე და კაპიტალის ღირებულების ნაზრდზე ფიზიკური პირებიდან მოგების გადასახადი აქციზი გადასახადები საგარეო ვაჭრობასა და საგარეოეკონომიკურ ოპერაციებზე 6 დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 89,375.3 94,883.2 68,000.0 26,576.7 24,150.9 25,000.0 იმპორტის გადასახადი სხვა გადასახადები მუხლი 5. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გრანტები 238,920.00 ათასი ლარის ოდენობით. ათას ლარებში 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული მიმდინარე დანიშნულების გრანტები 238,861.20 278,734.50 238,920.00 116,954.10 88,663.80 153,470.00 108,958.70 79,748.50 136,000.00 EU პროფესიული განათლების და გადამზადების პროგრამა (VET)(EU) რეგიონალური განვითარების სექტორული პროგრამა (EU) საქართველოში მართმსაჯულების სექტორის რეფორმის მხარდაჭერა (EU) სახელმწიფო ფინანსების მართვა II (PFM II) (EU ) დევნილთა სამოქმედო გეგმის მხარდაჭერა: 2009 წელი III ნაწილი (EU) სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერის პროგრამა (EU) სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის მხარდაჭერა II (Criminal Justice) (EU) სახელმწიფო ფინანსების მართვა III (PFM III) (EU) რეგიონული განვითარების მხარდაჭერა -ფაზა II (EU) მაკრო-ფინანსური დახმარების პროგრამა (MFA) (EU) DCFTA-ს განხორციელების და მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობა (EU) დევნილთა სამოქმედო გეგმის მხარდაჭერა: 2012 ნაწილი IV (EU) დასაქმება და პროფესიული განათლება და გადამზადება (EU) 83,069.70 39,535.30 136,000.00 12,113.80 0 0 25,358.50 0 0 0 0 7750 12,776.40 0 0 8,263.60 0 0 8,728.60 13,950.90 21,180.00 11,460.20 12,460.50 0.00 0 0 13250 0 0 20250 0 0 29971 0 0 14708 4,368.80 6,148.50 18,340.00 0 6,975.30 10,551.00 დასახელება 7 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა სხვადასხვა დონორები ხაზინის ანგარიშზე აღრიცხული რეესტრის გრანტები (სხვადასხვა დონორები) კაპიტალური დანიშნულების გრანტები 25,889.00 40,213.20 0.00 25,889.00 40,213.20 0.00 7,995.40 8,915.30 17,470.00 WB იძულებით გადაადგილებულ პირთა თემის განვითარების პროექტი (WB) IFAD სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (IFAD GEF) სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობის პროექტი (IFAD) SIDA საკანალიზაციო სისტემების მდგრადი მართვის პროექტი (SIDA) CNF დაცული ტერიტორიების განვითარება (CNF) WB-TF რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB WB-TF) EU წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი II (EIB EU) ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტი (KfW EU) ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EIB EU) სამტრედია-გრიგოლეთის საავტომობილო გზის კმ 0-კმ 50 მონაკვეთის მოდერნიზაცია-მშენებლობა (EIB EU) GEF სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (IFAD GEF) EBRD რუსთავის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD) ORET ქობულეთის წყალარინების პროექტი (ORET EBRD) უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებიდან 102.6 0 0 102.6 0 0 149.4 122.9 223 0 0 158 149.4 122.9 65 0 445 1000 0 445 1000 656.4 739.4 1240 656.4 739.4 1240 0 0 100 0 0 100 6,640.00 7,414.90 14,750.00 0 0 4150 0 0 400 1,442.60 3,006.60 5,200.00 5,197.40 4,408.20 5,000.00 0 0 157 0 0 157 447 0 0 447 0 0 0 193.2 0 0 193.2 0 121,907.10 190,070.70 85,450.00 დასახელება 8 დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 3,884.20 14,595.40 43,330.00 3,884.20 12,762.30 41,900.00 3,884.20 12,762.30 41,900.00 0 1,833.10 1,430.00 0 1,833.10 1,430.00 118,022.90 175,475.30 42,120.00 10,311.40 15,317.80 17,000.00 750.8 2,359.70 0.00 7,163.80 6,381.80 3,380.00 300.3 1,041.30 0.00 0 1,498.50 0.00 1,432.80 4,036.50 13,620.00 663.7 0 0 107,711.40 160,157.50 24,970.00 54,330.00 85,894.60 24,970.00 53,381.40 74,262.90 0.00 0 0 150 0 0 150 მიღებული მიმდინარე დანიშნულების გრანტები MCC ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს - მეორე პროექტი (MCC) KfW დაცული ტერიტორიების მხარდაჭერის პროგრამა კავკასიაშისაქართველო (ეკორეგიონული პროგრამა საქართველო, ფაზა III) (KfW) კაპიტალური დანიშნულების გრანტები KfW ბუნების დაცვის პროგრამა „სამხრეთი კავკასია–საქართველო–ჯავახეთის ეროვნული პარკის შექმნა საქართველოში“ (KfW) იძულებით გადაადგილებულ პირთა საცხოვრებელი სახლების გადაუდებელი რეაბილიტაცია დასავლეთ საქართველოში (KfW) ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (II ფაზა) (KfW) განახლებადი ენერგიების განვითარების პროგრამა(KfW ) ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (III ფაზა) (KfW EU) ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (I ფაზა) (KfW ) USAID ინფრასტრუქტურისა და ეკონომიკური შესაძლებლობების გაუმჯობესება და იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა (USAID) ენერგეტიკის ინფრასტრუქტურის განვითარება (USAID) ORIO ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია (ORIO) 9 მუხლი 6. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 290,000.00 ათასი ლარის ოდენობით. ათას ლარებში 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 312,947.3 308,938.8 290,000.0 66,620.2 28,663.6 63,700.0 პროცენტები 12,264.6 22,091.1 44,200.0 დივიდენდები 43,903.4 218.6 500.0 43,903.4 218.6 500.0 10,452.3 6,353.9 19,000.0 75,785.5 83,426.9 74,950.0 73,175.1 80,117.5 70,800.0 სალიცენზიო მოსაკრებელი 727.6 1,293.8 700.0 სანებართვო მოსაკრებელი 54,030.3 58,580.0 50,000.0 სარეგისტრაციო მოსაკრებელი 1,174.5 1,222.5 1,400.0 სახელმწიფო ბაჟი 13,729.5 15,595.2 15,000.0 საკონსულო მოსაკრებელი 1,634.9 1,848.9 2,300.0 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი 1,473.5 1,240.9 1,000.0 სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი 404.9 336.1 400.0 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 2,610.4 3,309.4 4,150.0 შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან 538.8 332.4 150.0 შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 2,071.6 2,977.1 4,000.0 სანქციები (ჯარიმები და საურავები) 116,198.8 73,912.3 68,000.0 ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა 1,812.1 21,641.6 2,300.0 1,812.1 21,641.6 2,300.0 მიმდინარე 1,812.1 21,641.6 2,300.0 კაპიტალური 0.0 0.0 0.0 52,530.7 101,294.4 81,050.0 დასახელება სხვა შემოსავლები შემოსავლები საკუთრებიდან სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების მოგებიდან მიღებული დივიდენდი რენტა საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები საგარეო წყაროებიდან შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 10 თავი III საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია მუხლი 7. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები 8 110 493.1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინანსება 6,545,615.2 7,479,426.2 8,110,493.1 7,868,460.1 242,033.0 შრომის ანაზღაურება 1,187,569.5 1,296,186.2 1,381,379.6 1,380,859.6 520.0 საქონელი და მომსახურება 765,801.2 875,411.3 941,743.3 940,566.3 1,177.0 პროცენტი 233,042.9 244,841.3 377,106.0 377,106.0 0.0 სუბსიდიები 242,552.1 274,489.6 236,526.9 215,201.9 21,325.0 გრანტები 1,083,320.4 1,067,744.1 1,257,480.3 1,257,480.3 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2,083,043.6 2,547,741.7 2,783,632.8 2,783,632.8 0.0 სხვა ხარჯები 950,285.5 1,173,012.1 1,132,624.3 913,613.3 219,011.0 დასახელება ხარჯები მუხლი 8. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 419 093.9 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის: ა) განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 699 093.9 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში კოდი დასახელება სულ ჯამი 01 00 02 00 03 00 04 00 05 00 საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინანსება 767,632.2 698,450.1 699,093.9 455,276.9 243,817.0 15,266.3 6,213.0 3,682.6 3,682.6 0.0 135.4 262.6 100.0 100.0 0.0 72.2 66.5 40.0 40.0 0.0 632.6 5,301.0 5,120.0 5,120.0 0.0 1,067.6 443.7 500.0 500.0 0.0 11 კოდი 06 00 07 00 დასახელება საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინანსება 251.6 1,461.6 122.0 122.0 0.0 138.9 96.0 100.0 100.0 0.0 08 00 საქართველოს უზენაესი სასამართლო 243.2 280.3 235.0 235.0 0.0 09 00 საერთო სასამართლოები 6,622.5 2,778.2 504.0 504.0 0.0 289.8 96.1 121.0 121.0 0.0 0.0 63.6 28.0 28.0 0.0 0.0 85.1 30.0 30.0 0.0 0.0 27.8 10.0 10.0 0.0 14.9 14.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.6 3.0 3.0 0.0 0.0 21.0 10.0 10.0 0.0 0.0 51.1 12.0 12.0 0.0 10 00 11 00 12 00 13 00 14 00 15 00 16 00 17 00 საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებში, ქალაქ ფოთისა და ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთის, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღის, ყვარლის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთის, ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონის, ცაგერის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომის, ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებსა 12 კოდი 18 00 19 00 20 00 21 00 22 00 23 00 24 00 25 00 26 00 27 00 28 00 29 00 30 00 31 00 32 00 33 00 34 00 35 00 დასახელება და ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელის, ხაშურის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტში ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო საქართველოს დაზვერვის სამსახური საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინანსება 0.0 7.2 37.0 37.0 0.0 0.0 12.6 5.0 5.0 0.0 9.7 106.0 20.0 20.0 0.0 9.2 75.6 20.0 20.0 0.0 40.4 20.6 20.0 20.0 0.0 10,647.2 8,830.8 4,068.0 4,068.0 0.0 22,103.5 8,327.0 4,288.1 4,288.1 0.0 472,769.8 440,006.2 427,900.0 186,495.0 241,405.0 8,536.5 8,901.3 9,242.0 9,010.0 232.0 35,843.4 25,529.8 23,364.0 23,364.0 0.0 347.9 143.9 973.0 973.0 0.0 52,470.0 36,402.5 32,930.0 32,930.0 0.0 41,736.1 30,415.6 10,660.0 10,660.0 0.0 3.0 1,898.8 1,562.0 1,562.0 0.0 59,426.0 48,554.6 55,020.0 54,790.0 230.0 3,060.8 2,937.8 2,381.0 2,381.0 0.0 4,664.1 20,054.3 45,868.0 45,868.0 0.0 8,149.1 23,534.8 32,265.0 32,265.0 0.0 13 კოდი 36 00 37 00 38 00 39 00 40 00 41 00 დასახელება საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინანსება 1,505.7 2,661.4 70.0 70.0 0.0 7,252.0 8,356.3 15,370.0 15,330.0 40.0 4,514.1 5,890.9 5,986.0 4,076.0 1,910.0 563.5 455.8 619.0 619.0 0.0 3,914.1 1,805.1 4,034.0 4,034.0 0.0 54.6 148.6 106.0 106.0 0.0 1,059.8 1,207.0 4,486.0 4,486.0 0.0 42 00 სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი 43 00 სსიპ – კონკურენციის სააგენტო 0.0 122.9 126.0 126.0 0.0 44 00 სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია 5.3 0.0 165.0 165.0 0.0 45 00 საქართველოს საპატრიარქო 3,493.0 3,695.7 3,012.0 3,012.0 0.0 396.9 489.0 20.0 20.0 0.0 50.3 14.9 15.0 15.0 0.0 46.3 30.2 25.0 25.0 0.0 17.3 20.0 37.2 37.2 0.0 25.7 25.5 253.0 253.0 0.0 73.2 252.5 0.0 0.0 0.0 108.7 90.0 143.0 143.0 0.0 0.0 53.3 2,393.0 2,393.0 0.0 0.0 82.4 20.0 20.0 0.0 0.0 0.0 330.0 330.0 0.0 0.0 0.0 603.0 603.0 0.0 0.0 0.0 40.0 40.0 0.0 47 00 48 00 49 00 50 00 51 00 52 00 53 00 54 00 55 00 56 00 59 00 60 00 სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური სსიპ - საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს აპარატი საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური 14 ბ) განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 280 000.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის: ათას ლარებში 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 77,514.5 80,627.2 280,000.0 25,696.9 60,702.0 126,800.0 მატერიალური მარაგები 1.6 129.1 0.0 არაწარმოებული აქტივები 51,815.9 19,796.1 153,200.0 მიწა 2,186.5 2,430.1 2,000.0 სხვა ბუნებრივი აქტივები 49,629.4 17,366.0 151,200.0 49,629.4 17,366.0 151,200.0 დასახელება არაფინანსური აქტივების კლება ძირითადი აქტივები რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის ლიცენზია მუხლი 9. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში 2015 წლის გეგმა კოდი 7 7.1 7.1.1 7.1.1.1 დასახელება სულ საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის ფაქტი სულ მათ შორის, საბიუჯეტო სახსრები მათ შორის, დონორების დაფინანსება 7,313,247.4 8,177,876.3 8,809,587.0 8,323,737.0 485,850.0 1,727,223.4 1,776,093.2 2,130,199.9 2,130,199.9 0.0 313,569.4 346,556.7 412,302.4 412,302.4 0.0 202,864.3 224,230.7 195,483.4 195,483.4 0.0 7.1.1.2 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 26,916.6 29,396.8 119,784.0 119,784.0 0.0 7.1.1.3 საგარეო ურთიერთობები 83,788.4 92,929.2 97,035.0 97,035.0 0.0 7.1.3 საერთო დანიშნულების მომსახურება 27,154.9 32,509.3 34,973.3 34,973.3 0.0 7.1.3.1 საერთო საკადრო მომსახურება 1,208.3 1,687.6 2,843.3 2,843.3 0.0 6,368.3 14,935.0 8,900.0 8,900.0 0.0 19,578.3 15,886.7 23,230.0 23,230.0 0.0 7.1.3.2 7.1.3.3 საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება 7.1.4 ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები 25,456.5 30,307.0 33,199.2 33,199.2 0.0 7.1.6 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 232,817.6 244,664.7 377,000.0 377,000.0 0.0 15 2015 წლის გეგმა კოდი 7.1.7 7.1.8 7.2 დასახელება საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში თავდაცვა 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის ფაქტი სულ მათ შორის, საბიუჯეტო სახსრები მათ შორის, დონორების დაფინანსება 1,068,455.5 1,055,565.4 1,239,800.0 1,239,800.0 0.0 59,769.6 66,490.1 32,925.0 32,925.0 0.0 630,321.3 639,636.6 644,279.9 644,279.9 0.0 7.2.1 შეიარაღებული ძალები 578,139.7 598,550.3 606,304.0 606,304.0 0.0 7.2.3 საგარეო სამხედრო დახმარება 1,496.4 2,476.4 4,000.0 4,000.0 0.0 50,685.2 37,851.2 32,331.9 32,331.9 0.0 0.0 758.7 1,644.0 1,644.0 0.0 859,999.9 905,816.8 932,217.0 932,217.0 0.0 619,926.2 643,062.1 643,422.0 643,422.0 0.0 7.2.4 7.2.5 7.3 7.3.1 გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 7.3.2 სახანძრო-სამაშველო სამსახური 0.0 0.0 20,000.0 20,000.0 0.0 7.3.3 სასამართლოები და პროკურატურა 80,562.2 101,372.9 107,092.0 107,092.0 0.0 7.3.4 სასჯელაღსრულების დაწესებულებები 130,834.5 124,287.5 118,681.0 118,681.0 0.0 28,677.1 37,094.3 43,022.0 43,022.0 0.0 910,724.7 1,006,700.7 936,449.3 565,189.3 371,260.0 16,369.2 27,160.5 46,293.1 46,293.1 0.0 16,369.2 27,160.5 42,293.1 42,293.1 0.0 4,000.0 4,000.0 0.0 3,259.0 7.3.6 7.4 7.4.1 7.4.1.1 7.4.1.2 7.4.2 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში ეკონომიკური საქმიანობა საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა 0.0 176,005.2 217,652.1 184,869.0 181,610.0 7.4.2.1 სოფლის მეურნეობა 176,005.2 217,652.1 184,869.0 181,610.0 3,259.0 7.4.3 სათბობი და ენერგეტიკა 60,131.8 85,163.8 12,400.0 7,200.0 5,200.0 7.4.3.2 ნავთობი და ბუნებრივი აირი 5,307.8 78,176.4 7,000.0 7,000.0 0.0 7.4.3.5 ელექტროენერგეტიკა 54,824.0 5,488.9 5,200.0 0.0 5,200.0 0.0 1,498.5 200.0 200.0 0.0 1,184.9 1,253.2 1,435.0 1,435.0 0.0 7.4.3.6 7.4.4 არაელექტრული ენერგია სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა 7.4.4.3 მშენებლობა 1,184.9 1,253.2 1,435.0 1,435.0 0.0 7.4.5 ტრანსპორტი 515,864.9 580,687.3 588,720.0 261,475.0 327,245.0 515,861.9 580,456.6 582,830.0 261,400.0 321,430.0 7.4.5.1 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 7.4.5.3 სარკინიგზო ტრანსპორტი 3.0 230.7 40.0 40.0 0.0 7.4.5.5 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები 0.0 0.0 5,850.0 35.0 5,815.0 7.4.7 ეკონომიკის სხვა დარგები 126,613.7 64,898.7 75,277.0 39,721.0 35,556.0 262.3 297.5 344.0 344.0 0.0 7.4.7.1 ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და 16 2015 წლის გეგმა კოდი დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის ფაქტი სულ მათ შორის, საბიუჯეტო სახსრები მათ შორის, დონორების დაფინანსება 58,608.0 16,671.7 18,800.0 18,800.0 0.0 67,743.4 47,929.5 56,133.0 20,577.0 35,556.0 541.4 4,103.7 1,030.2 1,030.2 0.0 541.4 4,103.7 1,030.2 1,030.2 0.0 14,013.5 25,781.4 26,425.0 26,425.0 0.0 25,845.2 37,547.3 42,970.0 39,900.0 3,070.0 400.0 0.0 400.0 დასაწყობება 7.4.7.3 7.4.7.4 7.4.8 7.4.8.2 7.4.9 7.5 7.5.1 7.5.4 7.5.6 7.6 ტურიზმი მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტი გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში გარემოს დაცვა ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 447.0 6,632.5 18,401.4 18,012.0 15,342.0 2,670.0 18,765.6 19,145.9 24,558.0 24,558.0 0.0 37,755.5 54,394.9 49,748.3 8,478.3 41,270.0 7.6.2 კომუნალური მეურნეობის განვითარება 2,396.8 5,077.8 15,448.3 1,828.3 13,620.0 7.6.3 წყალმომარაგება 35,358.7 48,871.2 32,550.0 5,900.0 26,650.0 0.0 445.9 1,750.0 750.0 1,000.0 481,334.7 652,906.0 822,513.0 822,513.0 0.0 16,938.3 19,935.9 26,333.0 26,333.0 0.0 7.6.6 7.7 7.7.1 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში ჯანმრთელობის დაცვა სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები 7.7.1.1 ფარმაცევტული პროდუქცია 16,938.3 19,935.9 26,333.0 26,333.0 0.0 7.7.2 ამბულატორიული მომსახურება 93,370.2 370,431.6 604,026.0 604,026.0 0.0 81,210.1 358,850.6 591,334.0 591,334.0 0.0 12,160.1 11,581.0 12,692.0 12,692.0 0.0 90,321.1 93,547.7 114,581.0 114,581.0 0.0 72,790.6 80,199.4 101,122.0 101,122.0 0.0 17,530.4 13,348.3 13,459.0 13,459.0 0.0 11,237.4 42,460.8 17,822.0 17,822.0 0.0 269,467.7 126,529.9 59,751.0 59,751.0 0.0 7.7.2.1 7.7.2.2 7.7.3 7.7.3.2 7.7.3.3 7.7.4 7.7.6 7.8 ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება სპეციალიზირებული ამბულატორიული მომსახურება საავადმყოფოების მომსახურება სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 144,601.3 190,258.6 199,641.1 199,641.1 0.0 7.8.1 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 40,618.9 50,082.0 59,682.1 59,682.1 0.0 7.8.2 მომსახურება კულტურის სფეროში 73,298.7 88,478.9 89,013.0 89,013.0 0.0 25,466.4 43,046.9 39,978.0 39,978.0 0.0 753.1 804.1 781.0 781.0 0.0 7.8.3 7.8.4 დასვენება, კულტურა და რელიგია ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა რელიგიური და სხვა სახის 17 2015 წლის გეგმა კოდი დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის ფაქტი სულ მათ შორის, საბიუჯეტო სახსრები მათ შორის, დონორების დაფინანსება 4,464.2 7,846.6 10,187.0 10,187.0 0.0 682,544.0 739,660.5 848,327.5 806,427.5 41,900.0 444,652.8 521,185.2 477,325.0 477,325.0 0.0 საზოგადოებრივი საქმიანობა 7.8.6 7.9 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში განათლება 7.9.2 ზოგადი განათლება 7.9.2.1 დაწყებითი ზოგადი განათლება 18,431.1 19,252.7 20,000.0 20,000.0 0.0 7.9.2.3 საშუალო ზოგადი განათლება 426,221.7 501,932.5 457,325.0 457,325.0 0.0 7.9.3 პროფესიული განათლება 9,292.8 14,963.6 22,749.0 22,749.0 0.0 7.9.4 უმაღლესი განათლება 100,905.5 87,933.1 109,770.0 109,770.0 0.0 15,850.0 15,850.0 0.0 93,920.0 93,920.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 7.9.4.1 უმაღლესი პროფესიული განათლება 15,972.7 7.9.4.2 უმაღლესი აკადემიური განათლება 84,932.9 7.9.5 7.9.6 7.9.8 7.10 უმაღლესისშემდგომი განათლება განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში სოციალური დაცვა 87,933.1 0.0 61,141.5 21,257.4 92,719.8 92,719.8 0.0 66,551.4 94,321.0 144,763.7 102,863.7 41,900.0 1,812,897.4 2,174,861.7 2,203,241.0 2,174,891.0 28,350.0 7.10.1 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა 4,350.9 5,339.2 4,635.0 4,635.0 0.0 7.10.2 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 1,149,051.9 1,335,086.2 1,390,261.0 1,390,261.0 0.0 500,653.4 639,501.8 654,120.0 654,120.0 0.0 7,497.9 10,023.0 9,555.0 9,555.0 0.0 118,481.2 146,579.5 99,256.0 70,906.0 28,350.0 32,862.2 38,331.9 45,414.0 45,414.0 0.0 7.10.4 7.10.6 7.10.7 7.10.9 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა საცხოვრებლით უზრუნველყოფა სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 18 თავი IV საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების ცვლილება მუხლი 10. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო (-480 667.0) ათასი ლარის ოდენობით. მუხლი 11. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 1. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 391 190.0 ათასი ლარის ოდენობით. 2. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 476 190.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა ფინანსური აქტივების ზრდა 277,105.1 419,475.1 476,190.0 ვალუტა და დეპოზიტები 0.0 147,272.9 140,000.0 სესხები 118,546.0 105,830.1 158,200.0 აქციები და სხვა კაპიტალი 158,559.1 166,372.1 177,990.0 დასახელება 3. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 85,000.00 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა ფინანსური აქტივების კლება 449,318.1 72,139.9 85,000.0 ვალუტა და დეპოზიტები 409,393.6 0.0 0.0 სესხები 39,913.0 72,136.8 85,000.0 11.4 3.1 0.0 დასახელება სხვა დებიტორული დავალიანებები 19 მუხლი 12. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 1. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 871 857.0 ათასი ლარის ოდენობით. 2. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ზრდა 1 331 080.0 ათასი ლარის ოდენობით: 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 737,891.5 1,569,680.6 1,331,080.0 149,531.0 572,815.6 315,000.0 149,531.0 572,815.6 315,000.0 588,360.5 996,864.9 1,016,080.0 სესხები 572,976.5 996,864.8 1,016,080.0 აქციები და სხვა კაპიტალი 15,384.0 0.1 0.0 დასახელება ვალდებულებების ზრდა საშინაო ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა საგარეო ა) სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებიდან მიღებული სახსრები − 315 000.0 ათასი ლარის ოდენობით; ბ) განვითარების პოლიტიკის ახალი ღონისძიებიდან (CG DPO I) (WB) მისაღები სახსრები - 269 000.0 ათასი ლარის ოდენობით; გ) ინკლუზიური ზრდისთვის შიდა რესურსების მობილიზების გაუმჯობესების პროგრამიდან (ADB) მისაღები სახსრები - 176 300.0 ათასი ლარის ოდენობით; დ) მაკროფინანსური დახმარების პროგრამიდან (MFA) (EU) მისაღები სახსრები – 24 700.0 ათასი ლარის ოდენობით; ე) საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებისა და უცხო ქვეყნების მთავრობების მიერ საქართველოს მთავრობისათვის გამოსაყოფი გრძელვადიანი საინვესტიციო, შეღავათიანი კრედიტები - 546 080.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში დასახელება კრედიტები შავი ზღვის ელექტროგადამცემი ქსელის პროექტი (KfW, EIB, EBRD) 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 471,725.90 481,716.90 546,080.00 71,409.20 13,562.10 0.00 20 დასახელება საგზაო დერეფნის საინვესტიციო პროგრამა (აჭარის შემოვლითი გზა) (ADB) რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტის დამატებითი დაფინანსება (WB) აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი III (სვენეთი–რუისი) (WB) რეგიონალური განვითარების პროექტი I (კახეთი) (WB) ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (II ფაზა) (KfW) წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი II (EIB, EU) ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (III ფაზა) (KfW, EU) ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (KfW) შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მეორე პროექტი (WB) წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი (EIB) ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EIB, EU) სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობის პროექტი (IFAD) კახეთის რეგიონული გზების განვითარების პროექტი (WB) სამტრედია-გრიგოლეთის საავტომობილო გზის კმ 0-კმ 50 მონაკვეთის მოდერნიზაციამშენებლობა (EIB, EU) მუნიციპალური მომსახურების განვითარების პროექტი (II ფაზა) (ADB) რეგიონალური განვითარების პროექტი II (იმერეთი) (WB) აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი IV (აგარა - ზემო ოსიაური) (WB) აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი III (რუისი-აგარა) დამატებითი დაფინანსება (WB) ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (I ფაზა) (KfW) გოდერძის ხეობაში სათხილამურო საბაგიროების მოწყობა (Unicredit Bank) 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 52,855.90 58,888.30 35,600.00 3,144.10 1,513.50 0.00 20,786.60 8,922.60 2,600.00 11,066.90 5,397.70 6,950.00 4,126.10 418.1 0 0 19,824.70 20,750.00 1,821.90 1,010.80 15,000.00 1,366.80 7.7 0 33,782.30 23,771.90 8,950.00 18,680.50 13,406.00 1,750.00 8,195.60 17,088.60 18,200.00 2,919.60 7,964.50 3,400.00 2,887.30 6,895.00 2,500.00 37,594.80 32,327.40 39,900.00 1,239.50 12.6 0 14,336.60 13,045.10 13,850.00 171 20,168.10 27,800.00 10,335.00 15,459.90 24,000.00 1,493.10 204 0 9,951.10 0.0 0 21 დასახელება ენგურის ჰიდროელექტროსადგურის რეაბილიტაციის პროექტი (EBRD) საფრანგეთის სასაქონლო დახმარება (Government of France) ბორჯომის წყლის პროექტი (EBRD) აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის ზესტაფონი–ქუთაისი– სამტრედიის მონაკვეთის მშენებლობარეკონსტრუქცია (JICA) სათხილამურო ინფრასტრუქტურის განვითარება ზემო სვანეთში (Government of France) მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამა (ADB) ქობულეთის წყალარინების პროექტი (ORET, EBRD) აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი I (აღაიანი–იგოეთი, რიკოთის გვირაბის რეაბილიტაცია) (WB) რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი (WB) ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა (წყალმომარაგებისა და წყალარინების სექტორი) (ADB) შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულა-ხარაგაული-მოლითი-ფონაჩუმათელეთის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხარაგაულის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (ADB) სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (IFAD, GEF) 220კვ "ახალციხე-ბათუმი" ხაზის მშენებლობა (WB) აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD) 500-220კვ ქ/ს-ის "ჯვარი" და შესაბამისი ხაზების მშენებლობა (KfW, EBRD, EC) ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტი (KfW, EU) შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მესამე პროექტი (WB) რეგიონალური განვითარების პროექტი III (მცხეთა-მთიანეთი და სამცხე-ჯავახეთი) (WB) ჭიათურის საბაგირო გზების რეკონსტრუქციარეაბილიტაციის პროექტი (Government of France) რეგიონალური ელექტროგადაცემის გაუმჯობესების პროექტი (ADB) 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 8,478.70 1,200.10 0.00 21,087.90 0.0 0 623 0.0 0 76,481.50 89,201.80 85,900.00 22,001.00 3,470.30 0.00 6,339.30 53,564.00 66,180.00 553.8 159.7 800 5,848.60 0.0 0 2,580.60 61.4 56 19,567.60 41,830.20 67,750.00 0 0.0 0 0 0.0 310 0 279.9 14000 0 0.0 5000 0 15,043.20 23,000.00 0 0.0 250 0 5,963.90 23,000.00 0 0.0 1000 0 0.0 5815 0 9,002.50 14,000.00 22 დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 0 0.0 4169 0 2,051.10 13,600.00 ირიგაციისა და მიწის ბაზრის განვითარების პროექტი (WB) რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB, WB-TF) 3. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 459,223.00 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 513,865.1 559,733.7 459,223.0 59,649.4 56,284.6 63,194.0 ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა 35,000.0 35,000.0 35,000.0 სესხები 8,170.2 1,181.4 1,186.0 სხვა კრედიტორული დავალიანებები 16,479.1 20,103.2 27,008.0 454,215.7 503,449.0 396,029.0 ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა 106,824.6 0.0 0.0 სესხები 323,621.0 499,469.7 395,000.0 სხვა კრედიტორული დავალიანებები 23,770.2 3,979.3 1,029.0 დასახელება ვალდებულებების კლება საშინაო საგარეო მუხლი 13. საქართველოს სახელმწიფო ვალის საპროგნოზო ზღვრული მოცულობა განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ვალის საპროგნოზო ზღვრული მოცულობა 2015 წლის ბოლოსთვის არაუმეტეს 13 594.8 მლნ ლარის ოდენობით, მათ შორის, სახელმწიფო საგარეო ვალისა – 10 762.1 მლნ ლარის ოდენობით, ხოლო სახელმწიფო საშინაო ვალისა − 2 832.7 მლნ ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში კრედიტორი სულ სახელმწიფოს მიერ და სახელმწიფოს გარანტიით აღებული საგარეო კრედიტების ზღვრული მოცულობა მრავალმხრივი კრედიტორებისაგან მსოფლიო ბანკი (WB) 1 სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) 2 საპროგნოზო ნაშთი 31.12.2015 10,762,048.95 7,657,794 4,526,747 74,087 23 კრედიტორი 3 4 5 6 7 საპროგნოზო ნაშთი 31.12.2015 საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) აზიის განვითარების ბანკი (ADB) ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) ევროკავშირი ორმხრივი კრედიტორებისაგან ავსტრია 1 აზერბაიჯანი 2 თურქმენეთი 3 თურქეთი 4 ირანი 5 რუსეთი 6 სომხეთი 7 უზბეკეთი 8 უკრაინა 9 10 ყაზახეთი 11 ჩინეთი 12 გერმანია 13 იაპონია 14 კუვეიტი 15 ნიდერლანდები 16 ამერიკა 17 საფრანგეთი სხვა საგარეო ვალდებულებები ევრობონდები სახელმწიფოს გარანტიით აღებული კრედიტები გერმანია საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (ეროვნული ბანკი) საშინაო ვალის ზღვრული მოცულობა 1 ეროვნული ბანკისთვის განკუთვნილი ერთწლიანი ყოველწლიურად განახლებადი სახელმწიფო ობლიგაცია სხვადასხვა ვადის სახელმწიფო ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისთვის 2 ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ვალდებულებები 3 ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ობლიგაციები 4 ისტორიული ვალი 5 სულ სახელმწიფო ვალის ზღვრული მოცულობა 278,479 221,671 1,805,925 693,886 57,000 1,899,547 33,129 24,598 485 47,082 19,117 199,693 28,628 558 509 63,880 9,074 732,577 492,347 36,358 3,604 62,877 145,029 1,150,000 1,150,000 5,974 5,974 48,734 2,832,711 400,846 137,000 383,395 1,239,145 672,325 13,594,760 შენიშვნა: ზღვრული მოცულობის გამოთვლისას გამოყენებულია გაცვლითი კურსი: 1 აშშ დოლარი – 2.4 ლარი. 24 თავი VI საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები მუხლი 15. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში კოდი 00 00 დასახელება კრედიტი 9,009,812.2 9,605,000.0 8,956,000.0 102,920.0 546,080.0 111,337 116,562 116,562 0 0 6,545,615.2 7,479,426.2 8,110,493.1 7,868,460.1 96,130.0 145,903.0 1,187,569.5 1,296,186.2 1,381,379.6 1,380,859.6 520.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 767,632.2 698,450.1 699,093.9 455,276.9 6,640.0 237,177.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 277,105.1 272,202.2 336,190.0 173,040.0 150.0 163,000.0 ვალდებულებების კლება 513,865.1 559,733.7 459,223.0 459,223.0 0.0 0.0 58,356.9 56,605.8 54,531.7 54,531.7 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 1,391 1,331 1,331 1,331 0 0 ხარჯები 43,079.5 50,392.8 50,849.1 50,849.1 0.0 0.0 27,783.7 29,338.5 31,680.4 31,680.4 0.0 0.0 15,266.3 6,213.0 3,682.6 3,682.6 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 11.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საკანონმდებლო საქმიანობა 52,462.8 49,193.4 46,091.0 46,091.0 0.0 0.0 სულ ჯამი საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 840 840 840 0 0 43,610.3 44,068.4 44,068.4 0.0 0.0 23,161.1 23,745.8 26,104.4 26,104.4 0.0 0.0 15,047.6 5,583.2 2,022.6 2,022.6 0.0 0.0 11.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საბიბლიოთეკო საქმიანობა 5,497.6 6,984.1 7,990.7 7,990.7 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 476 476 476 476 0 0 5,283.8 6,359.3 6,340.7 6,340.7 0.0 0.0 4,336.6 5,306.7 5,290.0 5,290.0 0.0 0.0 213.8 624.8 1,650.0 1,650.0 0.0 0.0 396.6 428.3 450.0 450.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 15 15 15 15 0 0 ხარჯები 391.6 423.3 440.0 440.0 0.0 0.0 286.0 286.0 286.0 286.0 0.0 0.0 4.9 5.0 10.0 10.0 0.0 0.0 15,566.6 9,562.5 9,800.0 9,800.0 0.0 0.0 162 162 150 150 0 0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირება შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 02 00 900 37,404.1 ვალდებულებების კლება ხარჯები 01 03 109,685 გრანტი შრომის ანაზღაურება 01 02 8,104,217.6 2015 წლის გეგმა სულ ხარჯები 01 01 2014 წლის ფაქტი საბიუჯეტო სახსრები მომუშავეთა რიცხოვნობა 01 00 2013 წლის ფაქტი საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 15,413.4 9,299.9 9,700.0 9,700.0 0.0 0.0 4,387.3 3,470.5 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 135.4 262.6 100.0 100.0 0.0 0.0 25 კოდი დასახელება 03 00 საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი ვალდებულებების კლება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 04 00 კრედიტი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,749.1 1,385.3 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 38 38 38 38 0 0 1,676.8 1,317.5 1,960.0 1,960.0 0.0 0.0 1,179.0 1,179.0 0.0 0.0 66.5 40.0 40.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.2 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 11,136.7 30,372.7 20,961.8 20,961.8 0.0 0.0 149 200 271 271 0 0 10,504.1 25,071.7 15,841.8 15,841.8 0.0 0.0 4,502.9 6,676.5 8,804.0 8,804.0 0.0 0.0 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია არაფინანსური აქტივების ზრდა 632.6 5,301.0 5,120.0 5,120.0 0.0 0.0 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 10,094.3 11,886.2 12,863.0 12,863.0 0.0 0.0 350 350 350 350 0 0 9,026.5 11,442.5 12,363.0 12,363.0 0.0 0.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 5,949.9 9,295.0 9,508.0 9,508.0 0.0 0.0 1,067.6 443.7 500.0 500.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51,972.6 57,599.9 22,500.0 22,500.0 0.0 0.0 467 467 469 469 0 0 51,720.7 56,138.4 22,378.0 22,378.0 0.0 0.0 26,306.7 25,967.3 6,905.0 6,905.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 251.6 1,461.6 122.0 122.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საარჩევნო გარემოს განვითარება 6,903.9 7,213.8 8,992.0 8,992.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 452 452 454 454 0 0 6,890.2 6,863.3 8,888.0 8,888.0 0.0 0.0 5,248.8 5,145.4 6,569.0 6,569.0 0.0 0.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 13.7 350.5 104.0 104.0 0.0 0.0 არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები 31,170.4 30,447.8 0.0 0.0 0.0 0.0 30,942.7 29,342.6 0.0 0.0 0.0 0.0 20,583.5 20,450.8 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 227.4 1,105.2 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 855.3 625.0 723.0 723.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 15 15 15 15 0 0 ხარჯები 844.8 619.1 705.0 705.0 0.0 0.0 474.4 371.0 336.0 336.0 0.0 0.0 10.5 5.9 18.0 18.0 0.0 0.0 13,043.0 19,313.3 12,785.0 12,785.0 0.0 0.0 13,043.0 19,313.3 12,785.0 12,785.0 0.0 0.0 2,559.5 3,116.7 3,390.0 3,390.0 0.0 0.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება 06 03 გრანტი 942.8 მომუშავეთა რიცხოვნობა 06 02 სულ 72.2 შრომის ანაზღაურება 06 01 17.9 2015 წლის გეგმა საბიუჯეტო სახსრები 1,158.3 ხარჯები 06 00 2014 წლის ფაქტი არაფინანსური აქტივების ზრდა მომუშავეთა რიცხოვნობა 05 00 2013 წლის ფაქტი საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარებისა და სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 06 04 პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის დაფინანსება 07 00 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო ხარჯები 26 კოდი დასახელება გრანტი კრედიტი 109 99 99 0 0 2,420.5 3,020.6 3,290.0 3,290.0 0.0 0.0 1,938.6 2,459.1 2,562.0 2,562.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 138.9 96.0 100.0 100.0 0.0 0.0 საქართველოს უზენაესი სასამართლო 5,224.0 6,593.1 6,615.0 6,615.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა საერთო სასამართლოები 0 0 0.0 0.0 3,705.6 4,715.8 4,790.0 4,790.0 0.0 0.0 243.2 280.3 235.0 235.0 0.0 0.0 50,000.0 50,000.0 0.0 0.0 1,660 1,773 1,773 0 0 ხარჯები 30,699.7 44,641.6 49,496.0 49,496.0 0.0 0.0 22,924.1 34,881.4 39,543.0 39,543.0 0.0 0.0 6,622.5 2,778.2 504.0 504.0 0.0 0.0 0.0 15.3 0.0 0.0 0.0 0.0 36,533.8 45,818.8 48,685.0 48,685.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 1,639 1,622 1,735 1,735 0 0 ხარჯები 30,003.2 43,518.2 48,190.0 48,190.0 0.0 0.0 22,613.0 34,309.9 38,894.0 38,894.0 0.0 0.0 6,530.6 2,285.3 495.0 495.0 0.0 0.0 0.0 15.3 0.0 0.0 0.0 0.0 788.4 1,616.3 1,315.0 1,315.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 21 38 38 38 0 0 ხარჯები 696.5 1,123.4 1,306.0 1,306.0 0.0 0.0 311.1 571.5 649.0 649.0 0.0 0.0 92.0 492.9 9.0 9.0 0.0 0.0 1,473.0 2,319.8 2,700.0 2,700.0 0.0 0.0 61 73 80 80 0 0 საერთო სასამართლოების სისტემის განვითარება და ხელშეწყობა შრომის ანაზღაურება ვალდებულებების კლება მოსამართლეებისა და სასამართლოს თანამშრომლების მომზადება-გადამზადება შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები 1,183.1 2,223.7 2,579.0 2,579.0 0.0 0.0 996.0 1,916.9 2,126.0 2,126.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 289.8 96.1 121.0 121.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,176.9 848.5 900.0 900.0 0.0 0.0 53 53 33 33 0 0 1,176.9 784.8 872.0 872.0 0.0 0.0 579.8 525.6 577.0 577.0 0.0 0.0 0.0 63.6 28.0 28.0 0.0 0.0 635.2 744.4 700.0 700.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებში, ქალაქ ფოთისა და ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტებში მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 12 00 148 6,380.0 47,435.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 11 00 148 6,380.0 1,660 ვალდებულებების კლება 10 00 174 6,312.8 37,322.2 შრომის ანაზღაურება 09 02 174 4,980.8 მომუშავეთა რიცხოვნობა არაფინანსური აქტივების ზრდა 09 01 109 2015 წლის გეგმა სულ ხარჯები 09 00 2014 წლის ფაქტი საბიუჯეტო სახსრები მომუშავეთა რიცხოვნობა 08 00 2013 წლის ფაქტი სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთის, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ 27 კოდი დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში მომუშავეთა რიცხოვნობა 46 46 32 32 0 0 ხარჯები 635.2 659.3 670.0 670.0 0.0 0.0 513.3 455.3 498.0 498.0 0.0 0.0 0.0 85.1 30.0 30.0 0.0 0.0 834.1 991.6 800.0 800.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 13 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში მომუშავეთა რიცხოვნობა 53 53 33 33 0 0 ხარჯები 834.1 963.8 790.0 790.0 0.0 0.0 582.1 669.9 548.0 548.0 0.0 0.0 0.0 27.8 10.0 10.0 0.0 0.0 796.1 776.0 800.0 800.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 53 53 33 33 0 0 ხარჯები 781.2 762.1 800.0 800.0 0.0 0.0 543.6 535.7 550.0 550.0 0.0 0.0 14.9 14.0 0.0 0.0 0.0 0.0 628.6 736.8 650.0 650.0 0.0 0.0 46 46 32 32 0 0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 14 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღის, ყვარლის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტში შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 15 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთის, ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტში მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 16 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონის, ცაგერის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში 647.0 647.0 0.0 0.0 481.0 481.0 0.0 0.0 0.0 27.6 3.0 3.0 0.0 0.0 691.0 716.6 650.0 650.0 0.0 0.0 46 46 32 32 0 0 ხარჯები 691.0 695.7 640.0 640.0 0.0 0.0 511.3 515.0 493.0 493.0 0.0 0.0 0.0 21.0 10.0 10.0 0.0 0.0 604.6 695.8 650.0 650.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომის, ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტში მომუშავეთა რიცხოვნობა 46 46 32 32 0 0 ხარჯები 604.6 644.7 638.0 638.0 0.0 0.0 496.2 489.7 483.0 483.0 0.0 0.0 0.0 51.1 12.0 12.0 0.0 0.0 761.3 777.2 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 18 00 709.2 546.8 მომუშავეთა რიცხოვნობა შრომის ანაზღაურება 17 00 628.6 512.9 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის 28 კოდი დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში მომუშავეთა რიცხოვნობა 53 53 33 33 0 0 ხარჯები 760.2 770.0 963.0 963.0 0.0 0.0 591.2 538.7 577.0 577.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 7.2 37.0 37.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 711.5 718.6 700.0 700.0 0.0 0.0 47 47 33 33 0 0 შრომის ანაზღაურება 19 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელის, ხაშურის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტში მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 20 00 ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.6 5.0 5.0 0.0 0.0 4,210.4 4,984.0 3,100.0 3,100.0 0.0 0.0 53 53 53 0 0 3,080.0 3,080.0 0.0 0.0 1,235.3 1,530.9 1,566.0 1,566.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9.7 106.0 20.0 20.0 0.0 0.0 დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 1,344.3 1,254.7 1,200.0 1,200.0 0.0 0.0 20 20 20 20 0 0 1,335.1 1,179.1 1,180.0 1,180.0 0.0 0.0 525.4 529.0 532.0 532.0 0.0 0.0 9.2 75.6 20.0 20.0 0.0 0.0 1,283.2 1,297.5 1,350.0 1,350.0 0.0 0.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი მომუშავეთა რიცხოვნობა 30 30 30 30 0 0 1,242.8 1,276.9 1,330.0 1,330.0 0.0 0.0 735.9 715.8 757.0 757.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 40.4 20.6 20.0 20.0 0.0 0.0 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო ხარჯები შრომის ანაზღაურება 95,922.5 94,521.3 91,000.0 91,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 4,475 4,789 4,785 4,785 0 0 ხარჯები 85,158.2 85,682.9 86,932.0 86,932.0 0.0 0.0 68,368.7 71,491.5 65,115.0 65,115.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,647.2 8,830.8 4,068.0 4,068.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 117.1 7.5 0.0 0.0 0.0 0.0 21,122.5 25,382.1 26,266.0 26,266.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 23 01 695.0 530.0 4,878.1 მომუშავეთა რიცხოვნობა 23 00 695.0 530.0 53 შრომის ანაზღაურება 22 00 705.9 513.8 4,200.7 ხარჯები 21 00 711.5 519.4 სახელმწიფო ფინანსების მართვა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 426 426 426 426 0 0 18,151.0 18,649.3 23,495.0 23,495.0 0.0 0.0 9,933.5 10,220.0 9,773.0 9,773.0 0.0 0.0 29 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის ფაქტი არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,854.8 ვალდებულებების კლება კოდი 23 02 დასახელება შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები 2,771.0 0.0 0.0 116.7 7.5 0.0 0.0 0.0 0.0 49,039.0 42,850.0 39,144.0 39,144.0 0.0 0.0 3,268 3,568 3,568 3,568 0 0 39,144.0 39,144.0 0.0 0.0 38,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,624.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია 16,822.5 17,510.6 16,921.0 16,921.0 0.0 0.0 670 670 670 670 0 0 16,822.5 17,510.6 16,921.0 16,921.0 0.0 0.0 14,647.1 15,027.8 13,890.0 13,890.0 0.0 0.0 8,120.9 7,663.7 7,800.0 7,800.0 0.0 0.0 85 99 99 99 0 0 4,952.9 5,558.2 6,505.0 6,505.0 0.0 0.0 2,904.2 2,992.9 3,028.0 3,028.0 0.0 0.0 3,167.7 2,105.4 1,295.0 1,295.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 817.6 1,114.8 869.0 869.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 26 26 22 22 0 0 ხარჯები 817.5 1,114.8 867.0 867.0 0.0 0.0 ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური უზრუნველყოფა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება შრომის ანაზღაურება 332.2 400.8 424.0 424.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 72,856.2 88,395.6 85,368.1 85,368.1 0.0 0.0 599 723 814 814 0 0 24,332.0 51,559.5 72,270.0 72,270.0 0.0 0.0 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 7,633.7 12,615.5 14,080.0 14,080.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 22,103.5 8,327.0 4,288.1 4,288.1 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 26,420.0 26,009.1 8,810.0 8,810.0 0.0 0.0 0.7 2,500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42,694.2 67,863.4 60,643.1 60,643.1 0.0 0.0 434 496 571 571 0 0 16,128.7 35,085.8 50,522.0 50,522.0 0.0 0.0 5,846.5 9,468.7 10,800.0 10,800.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება ეკონომიკური და სექტორული (ტრანსპორტი, მშენებლობა) პოლიტიკა და მისი განხორციელების კოორდინაცია მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 144.8 6,768.5 1,311.1 1,311.1 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 26,420.0 26,009.1 8,810.0 8,810.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12,050.5 13,045.1 12,178.1 12,178.1 0.0 0.0 247 275 275 275 0 0 11,927.7 12,838.7 11,770.0 11,770.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 24 01 01 2,771.0 38,000.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 24 01 6,725.4 42,850.0 შრომის ანაზღაურება 24 00 კრედიტი 42,850.0 ხარჯები 23 05 გრანტი 44,414.4 მომუშავეთა რიცხოვნობა 23 04 სულ 40,551.8 შრომის ანაზღაურება 23 03 2015 წლის გეგმა საბიუჯეტო სახსრები ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები 30 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის ფაქტი 4,927.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება სახელმწიფო ქონების მართვა კოდი დასახელება შრომის ანაზღაურება 24 01 02 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ფინანსური აქტივების ზრდა 24 01 03 მეწარმეობის განვითარება 5,480.0 0.0 0.0 122.1 206.5 408.1 408.1 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30,643.7 38,297.3 19,862.0 19,862.0 0.0 0.0 187 221 221 221 0 0 4,201.0 9,472.0 11,052.0 11,052.0 0.0 0.0 918.7 3,418.4 3,622.0 3,622.0 0.0 0.0 22.7 2,816.2 0.0 0.0 0.0 0.0 26,420.0 26,009.1 8,810.0 8,810.0 0.0 0.0 0.0 2,170.9 21,803.0 21,803.0 0.0 0.0 0 35 35 0 0 21,703.0 21,703.0 0.0 0.0 0.0 61.4 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 0.0 148.1 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 8,514.9 500.0 500.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 0 10 10 0 0 ხარჯები 0.0 8,479.5 468.0 468.0 0.0 0.0 0.0 78.6 203.0 203.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 35.4 32.0 32.0 0.0 0.0 საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება 0.0 5,835.1 6,300.0 6,300.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 0 30 30 0 0 ხარჯები 0.0 2,272.8 5,529.0 5,529.0 0.0 0.0 საქართველოში ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლა 0.0 127.2 495.0 495.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 3,562.3 771.0 771.0 0.0 0.0 ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება 1,184.9 1,253.2 1,435.0 1,435.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 48 59 63 63 0 0 ხარჯები 761.5 993.4 1,160.0 1,160.0 0.0 0.0 680.6 809.9 920.0 920.0 0.0 0.0 423.4 259.8 275.0 275.0 0.0 0.0 671.8 1,486.1 990.0 990.0 0.0 0.0 71 83 83 83 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს განვითარება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები 359.1 803.8 690.0 690.0 0.0 0.0 301.6 674.0 690.0 690.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 312.7 682.4 300.0 300.0 0.0 0.0 აკრედიტაციის პროცესის მართვა და განვითარება 150.0 150.0 260.0 260.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 14 14 14 14 0 0 ხარჯები 150.0 150.0 178.0 178.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება შრომის ანაზღაურება 24 05 5,480.0 2,022.9 შრომის ანაზღაურება 24 04 5,783.1 0 შრომის ანაზღაურება 24 03 კრედიტი 0.0 შრომის ანაზღაურება 24 02 გრანტი ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 01 05 სულ მომუშავეთა რიცხოვნობა შრომის ანაზღაურება 24 01 04 2015 წლის გეგმა საბიუჯეტო სახსრები 150.0 150.0 150.0 150.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 82.0 82.0 0.0 0.0 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა 5,568.0 12,429.8 18,000.0 18,000.0 0.0 0.0 31 კოდი დასახელება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 06 საქართველოს მიერ საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების ფარგლებში საქართველოს აეროპორტებში „გათავისუფლებული ფრენების“ მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება (მათ შორის, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა) ხარჯები ვალდებულებების კლება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის ფაქტი 32 2015 წლის გეგმა სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 71 83 83 0 0 5,433.4 11,813.4 15,680.0 15,680.0 0.0 0.0 655.0 1,512.9 1,520.0 1,520.0 0.0 0.0 134.7 616.3 2,320.0 2,320.0 0.0 0.0 1,496.4 4,976.4 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 1,496.4 2,476.4 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 0.0 2,500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 230.7 40.0 40.0 0.0 0.0 24 07 ბაქო–თბილისი–ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობისათვის მარაბდა– ახალქალაქი–კარწახის მონაკვეთზე კერძო საკუთრებაში არსებული მიწების გამოსყიდვაკომპენსაცია 3.0 230.7 40.0 40.0 0.0 0.0 24 09 საფრანგეთის სასაქონლო დახმარება (Government of France) 21,087.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 21,087.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 823,596.1 904,963.1 869,501.0 381,500.0 39,000.0 449,001.0 ხარჯები 24 10 სსიპ – სასწავლო უნივერსიტეტი – ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია ხარჯები 25 00 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო მომუშავეთა რიცხოვნობა 366 366 376 376 0 0 255,705.1 358,326.7 299,551.0 121,755.0 34,500.0 143,296.0 7,050.2 8,138.1 8,474.0 8,474.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 472,769.8 440,006.2 427,900.0 186,495.0 4,500.0 236,905.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 89,875.9 98,358.3 135,050.0 66,250.0 0.0 68,800.0 ვალდებულებების კლება 5,245.2 8,271.9 7,000.0 7,000.0 0.0 0.0 4,863.2 5,302.3 5,740.0 5,740.0 0.0 0.0 150 150 160 160 0 0 4,394.1 5,132.9 5,490.0 5,490.0 0.0 0.0 3,120.4 3,490.7 3,794.0 3,794.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 468.4 165.6 250.0 250.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.7 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 522,990.2 526,434.1 506,980.0 251,730.0 5,000.0 250,250.0 216 216 216 216 0 0 72,013.1 82,568.7 78,980.0 59,320.0 500.0 19,160.0 3,929.8 4,647.4 4,680.0 4,680.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 445,732.6 435,597.3 421,000.0 185,410.0 4,500.0 231,090.0 ვალდებულებების კლება 5,244.5 8,268.2 7,000.0 7,000.0 0.0 0.0 5,682.1 6,406.3 6,380.0 6,380.0 0.0 0.0 216 216 216 216 0 0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება 25 01 რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 25 02 საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 25 02 01 საავტომობილო გზების პროგრამების მართვა მომუშავეთა რიცხოვნობა 32 კოდი დასახელება ხარჯები შრომის ანაზღაურება 25 02 02 25 02 03 25 03 25 05 გრანტი კრედიტი 6,234.7 6,080.0 6,080.0 0.0 0.0 4,647.4 4,680.0 4,680.0 0.0 0.0 171.6 300.0 300.0 0.0 0.0 გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა 249,923.5 236,931.3 229,800.0 195,350.0 0.0 34,450.0 ხარჯები 43,035.3 53,485.5 53,400.0 48,840.0 0.0 4,560.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 201,643.7 175,177.7 169,400.0 139,510.0 0.0 29,890.0 ვალდებულებების კლება 5,244.5 8,268.2 7,000.0 7,000.0 0.0 0.0 267,384.6 283,096.5 270,800.0 50,000.0 5,000.0 215,800.0 ხარჯები 23,916.2 22,848.4 19,500.0 4,400.0 500.0 14,600.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 243,468.4 260,248.1 251,300.0 45,600.0 4,500.0 201,200.0 რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია 152,083.0 168,257.5 204,631.0 96,430.0 500.0 107,701.0 71,749.2 123,284.3 151,731.0 49,595.0 500.0 101,636.0 ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა არაფინანსური აქტივების ზრდა 26,568.8 4,243.3 6,650.0 835.0 0.0 5,815.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 53,765.0 40,730.0 46,250.0 46,000.0 0.0 250.0 71,469.6 106,945.4 123,100.0 26,900.0 5,150.0 91,050.0 წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია ხარჯები 35,358.7 49,317.1 34,300.0 6,650.0 5,150.0 22,500.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 36,110.9 57,628.3 88,800.0 20,250.0 0.0 68,550.0 72,190.0 98,023.7 29,050.0 700.0 28,350.0 0.0 72,190.0 98,023.7 29,050.0 700.0 28,350.0 0.0 74,984.6 68,235.1 66,114.0 64,945.0 0.0 1,169.0 1,672 1,787 1,763 1,763 0 0 იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო ხარჯები 43,350.6 59,311.5 56,872.0 55,935.0 0.0 937.0 29,670.9 35,659.5 39,589.0 39,589.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,536.5 8,901.3 9,242.0 9,010.0 0.0 232.0 ვალდებულებების კლება 23,097.5 22.3 0.0 0.0 0.0 0.0 31,009.5 15,031.4 8,100.0 8,100.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ შორის, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება მომუშავეთა რიცხოვნობა 316 316 230 230 0 0 7,740.4 14,759.9 7,892.0 7,892.0 0.0 0.0 4,130.0 4,068.2 4,342.0 4,342.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 173.1 259.4 208.0 208.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 23,096.0 12.1 0.0 0.0 0.0 0.0 27,305.1 34,254.2 34,500.0 34,500.0 0.0 0.0 830 830 860 860 0 0 25,258.3 32,545.4 33,385.0 33,385.0 0.0 0.0 20,108.7 24,743.2 25,791.0 25,791.0 0.0 0.0 2,045.4 1,708.8 1,115.0 1,115.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება 26 02 სულ 620.4 მომუშავეთა რიცხოვნობა 26 01 5,061.7 2015 წლის გეგმა საბიუჯეტო სახსრები 3,929.8 ხარჯები 26 00 2014 წლის ფაქტი არაფინანსური აქტივების ზრდა ხარჯები 25 04 2013 წლის ფაქტი გამოძიებაზე ზედამხედველობის, სახელმწიფო ბრალდების მხარდაჭერის, დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლისა და პრევენციის პროგრამა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება 33 კოდი დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის ფაქტი 26 03 ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის, მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვისა და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა 3,942.8 5,261.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 04 საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სისტემის თანამშრომელთა გადამზადება და სასწავლო ცენტრის განვითარება 0.0 399 420 420 420 0 0 3,384.2 4,066.0 4,980.0 4,980.0 0.0 0.0 2,790.8 3,418.1 4,053.0 4,053.0 0.0 0.0 558.6 1,195.0 2,520.0 2,520.0 0.0 0.0 1,135.6 3,185.3 1,950.0 1,950.0 0.0 0.0 69 69 0 0 1,892.0 1,892.0 0.0 0.0 220.5 507.2 849.0 849.0 0.0 0.0 166.0 1,560.7 58.0 58.0 0.0 0.0 ელექტრონული მმართველობის განვითარება არაფინანსური აქტივების ზრდა ერთიანი სახელმწიფო საინფორმაციო ტექნოლოგიების მხარდაჭერის განვითარება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა დანაშაულის პრევენცია და ინოვაციური პროგრამები 0.0 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2,055.6 2,135.4 2,430.0 2,430.0 0.0 0.0 37 46 48 48 0 0 1,467.5 1,975.7 2,422.0 2,422.0 0.0 0.0 1,067.9 1,244.2 1,576.0 1,576.0 0.0 0.0 588.0 159.7 8.0 8.0 0.0 0.0 2,048.4 2,320.5 2,450.0 2,450.0 0.0 0.0 44 51 61 61 0 0 1,340.5 1,605.2 2,320.0 2,320.0 0.0 0.0 1,093.9 1,079.4 1,981.0 1,981.0 0.0 0.0 707.9 715.3 130.0 130.0 0.0 0.0 542.6 1,105.0 1,315.0 1,315.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 28 75 75 75 0 0 ხარჯები 495.7 1,024.0 1,305.0 1,305.0 0.0 0.0 259.0 599.2 952.0 952.0 0.0 0.0 46.9 81.1 10.0 10.0 0.0 0.0 2,989.3 2,767.1 5,300.0 5,300.0 0.0 0.0 ხარჯები 2,694.4 1,720.9 909.0 909.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა არაფინანსური აქტივების ზრდა 295.0 1,046.2 4,391.0 4,391.0 0.0 0.0 იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა 812.8 442.5 500.0 500.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 812.8 442.5 500.0 500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 900.0 900.0 0.0 0.0 0.0 0.0 830.0 830.0 0.0 0.0 0.0 0.0 45.0 45.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70.0 70.0 0.0 0.0 3,142.9 1,732.7 0.0 0.0 0.0 0.0 ნორმატიული აქტების სისტემატიზაცია და მთარგმნელობითი ცენტრის განვითარება ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 11 0.0 49 შრომის ანაზღაურება 26 10 7,500.0 1,614.5 ხარჯები 26 09 7,500.0 18 მომუშავეთა რიცხოვნობა 26 08 კრედიტი 969.6 ვალდებულებების კლება 26 07 გრანტი ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 06 სულ მომუშავეთა რიცხოვნობა შრომის ანაზღაურება 26 05 2015 წლის გეგმა საბიუჯეტო სახსრები საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა 34 კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 14 27 00 მიწის ბაზრის განვითარება (WB) 1,732.7 0.0 0.0 0.0 0.0 1,169.0 0.0 0.0 1,169.0 937.0 0.0 0.0 937.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 232.0 0.0 0.0 232.0 157,719.0 150,217.0 150,500.0 150,500.0 0.0 0.0 4,861 4,917 4,923 4,923 0 0 121,508.4 124,262.5 127,136.0 127,136.0 0.0 0.0 საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო 66,877.3 67,291.6 65,417.0 65,417.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 35,843.4 25,529.8 23,364.0 23,364.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 367.1 424.7 0.0 0.0 0.0 0.0 8,471.2 4,492.5 8,440.0 8,440.0 0.0 0.0 135 132 281 281 0 0 4,392.4 4,253.0 8,200.0 8,200.0 0.0 0.0 პენიტენციური სისტემის პოლიტიკის შემუშავება და მართვა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმა მომუშავეთა რიცხოვნობა 2,763.7 2,923.3 4,362.0 4,362.0 0.0 0.0 4,078.0 235.6 240.0 240.0 0.0 0.0 0.8 3.9 0.0 0.0 0.0 0.0 136,303.5 131,434.3 126,768.0 126,768.0 0.0 0.0 4,132 4,225 4,086 4,086 0 0 104,867.4 106,455.9 104,279.0 104,279.0 0.0 0.0 57,433.0 57,281.1 53,940.0 53,940.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 31,279.5 24,871.9 22,489.0 22,489.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 156.7 106.6 0.0 0.0 0.0 0.0 130,991.2 124,394.1 118,681.0 118,681.0 0.0 0.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება მომუშავეთა რიცხოვნობა 3,907 3,901 3,763 3,763 0 0 100,594.3 100,345.6 98,192.0 98,192.0 0.0 0.0 54,238.9 52,362.7 49,100.0 49,100.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30,240.2 23,941.9 20,489.0 20,489.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 156.7 106.6 0.0 0.0 0.0 0.0 5,312.4 7,040.2 8,087.0 8,087.0 0.0 0.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება სრულყოფილი პრობაციის სისტემა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემის თანამშრომელთა მომზადება და პროფესიული განვითარება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 04 კრედიტი 0.0 ხარჯები 27 03 გრანტი 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 27 02 02 სულ 0.0 შრომის ანაზღაურება 27 02 01 3,142.9 2015 წლის გეგმა საბიუჯეტო სახსრები 0.0 ხარჯები 27 02 2014 წლის ფაქტი ხარჯები მომუშავეთა რიცხოვნობა 27 01 2013 წლის ფაქტი ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა ეკვივალენტური სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა 225 324 323 323 0 0 4,273.1 6,110.3 6,087.0 6,087.0 0.0 0.0 3,194.2 4,918.4 4,840.0 4,840.0 0.0 0.0 1,039.3 929.9 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 1,976.3 989.4 991.0 991.0 0.0 0.0 13 13 13 13 0 0 1,587.9 947.7 956.0 956.0 0.0 0.0 233.5 235.1 235.0 235.0 0.0 0.0 388.4 41.7 35.0 35.0 0.0 0.0 10,967.9 13,300.8 14,301.0 14,301.0 0.0 0.0 35 კოდი დასახელება გრანტი კრედიტი 547 543 543 0 0 10,660.8 12,605.9 13,701.0 13,701.0 0.0 0.0 6,447.1 6,852.2 6,880.0 6,880.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 97.6 380.6 600.0 600.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 209.6 314.3 0.0 0.0 0.0 0.0 76,425.1 89,372.0 89,500.0 89,500.0 0.0 0.0 564 660 760 760 0 0 76,070.0 89,199.4 88,527.0 88,527.0 0.0 0.0 6,088.3 6,577.9 7,713.7 7,713.7 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 347.9 143.9 973.0 973.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 7.2 28.8 0.0 0.0 0.0 0.0 76,163.9 89,097.3 89,115.0 89,115.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საგარეო პოლიტიკის განხორციელება მომუშავეთა რიცხოვნობა 561 655 755 755 0 0 75,809.7 88,929.2 88,160.0 88,160.0 0.0 0.0 6,011.3 6,478.7 7,605.7 7,605.7 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 346.9 139.7 955.0 955.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 7.2 28.4 0.0 0.0 0.0 0.0 73,386.1 85,757.9 86,015.0 86,015.0 0.0 0.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება 28 01 01 საგარეო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა მომუშავეთა რიცხოვნობა 559 653 753 753 0 0 73,034.9 85,589.7 85,060.0 85,060.0 0.0 0.0 5,960.9 6,427.7 7,554.7 7,554.7 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 343.9 139.7 955.0 955.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 7.2 28.4 0.0 0.0 0.0 0.0 2,670.8 3,237.4 3,000.0 3,000.0 0.0 0.0 2,670.8 3,237.4 3,000.0 3,000.0 0.0 0.0 106.9 102.0 100.0 100.0 0.0 0.0 2 2 2 2 0 0 103.9 102.0 100.0 100.0 0.0 0.0 50.4 51.0 51.0 51.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 261.2 274.7 385.0 385.0 0.0 0.0 3 5 5 5 0 0 260.3 270.3 367.0 367.0 0.0 0.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება 28 01 02 საერთაშორისო ორგანიზაციებში არსებული ფინანსური ვალდებულებების უზრუნველყოფა 28 01 03 საერთაშორისო ხელშეკრულებებისა და სხვა დოკუმენტების თარგმნა და დამოწმება ხარჯები მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 28 02 მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 29 00 581 2015 წლის გეგმა სულ ხარჯები 28 01 2014 წლის ფაქტი საბიუჯეტო სახსრები მომუშავეთა რიცხოვნობა 28 00 2013 წლის ფაქტი 77.0 99.3 108.0 108.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.9 4.1 18.0 18.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 661,129.8 667,412.9 667,331.9 667,331.9 0.0 0.0 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო მომუშავეთა რიცხოვნობა 43,375 43,475 42,495 42,495 0 0 ხარჯები 608,573.6 627,397.5 634,401.9 634,401.9 0.0 0.0 380,874.4 414,567.1 421,185.0 421,185.0 0.0 0.0 52,470.0 36,402.5 32,930.0 32,930.0 0.0 0.0 0.0 3,077.9 0.0 0.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ფინანსური აქტივების ზრდა 36 კოდი დასახელება გრანტი კრედიტი 534.9 0.0 0.0 0.0 0.0 578,225.9 599,085.2 606,304.0 606,304.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 37,825 37,883 37,884 37,884 0 0 ხარჯები 545,300.9 571,057.8 576,504.0 576,504.0 0.0 0.0 338,247.4 375,631.7 381,469.0 381,469.0 0.0 0.0 32,838.8 27,492.5 29,800.0 29,800.0 0.0 0.0 86.2 534.9 0.0 0.0 0.0 0.0 შეიარაღებული ძალების მზადყოფნის შენარჩუნება და ამაღლება შრომის ანაზღაურება ვალდებულებების კლება სამხედრო განათლების განვითარება 19,426.5 19,005.6 19,052.0 19,052.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 1,940 2,048 2,048 2,048 0 0 ხარჯები 18,245.2 18,427.7 18,848.0 18,848.0 0.0 0.0 11,970.5 12,994.5 12,380.0 12,380.0 0.0 0.0 1,181.3 577.9 204.0 204.0 0.0 0.0 12,792.2 7,634.2 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 433 547 547 547 0 0 7,692.4 7,098.0 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 4,567.8 4,535.3 4,460.0 4,460.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 03 საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს პერსონალის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 29 04 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,099.9 536.2 0.0 0.0 0.0 0.0 კიბერუსაფრთხოების უზრუნველყოფა 0.0 758.7 1,644.0 1,644.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 0 49 49 0 0 ხარჯები 0.0 629.7 1,417.0 1,417.0 0.0 0.0 0.0 525.8 1,011.0 1,011.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 129.0 227.0 227.0 0.0 0.0 სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა 50,685.2 40,929.2 32,331.9 32,331.9 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 29 05 მომუშავეთა რიცხოვნობა 3,177 2,997 1,967 1,967 0 0 ხარჯები 37,335.2 30,184.3 29,632.9 29,632.9 0.0 0.0 26,088.7 20,879.9 21,865.0 21,865.0 0.0 0.0 13,350.0 7,666.9 2,699.0 2,699.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ფინანსური აქტივების ზრდა 30 00 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება 30 01 საზოგადოებრივი წესრიგი, სახელმწიფო საზღვრის დაცვა და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება 0.0 3,077.9 0.0 0.0 0.0 0.0 585,525.9 607,111.4 591,650.0 591,650.0 0.0 0.0 28,533 28,533 29,908 29,908 0 0 543,769.1 576,691.3 580,990.0 580,990.0 0.0 0.0 372,236.2 394,163.0 375,289.0 375,289.0 0.0 0.0 41,736.1 30,415.6 10,660.0 10,660.0 0.0 0.0 20.7 4.4 0.0 0.0 0.0 0.0 562,212.3 584,898.1 550,910.0 550,910.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 26,983 26,983 23,485 23,485 0 0 ხარჯები 520,864.8 554,795.3 541,425.0 541,425.0 0.0 0.0 359,171.8 381,202.1 362,352.0 362,352.0 0.0 0.0 41,328.8 30,100.7 9,485.0 9,485.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება 30 02 86.2 2015 წლის გეგმა სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 02 2014 წლის ფაქტი საბიუჯეტო სახსრები ვალდებულებების კლება 29 01 2013 წლის ფაქტი ეროვნული საგანძურისა და დიპლომატიური 18.7 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 11,993.6 11,556.9 9,962.0 9,962.0 0.0 0.0 37 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის ფაქტი მომუშავეთა რიცხოვნობა 1,426 ხარჯები კოდი დასახელება 2015 წლის გეგმა სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 1,426 1,293 1,293 0 0 11,772.7 11,538.0 9,912.0 9,912.0 0.0 0.0 10,366.6 10,171.0 8,637.0 8,637.0 0.0 0.0 220.8 18.9 50.0 50.0 0.0 0.0 6,107.4 5,935.3 6,742.0 6,742.0 0.0 0.0 80 80 150 150 0 0 5,932.3 5,658.0 6,642.0 6,642.0 0.0 0.0 1,869.0 1,935.9 3,396.0 3,396.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 173.1 275.1 100.0 100.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 2.0 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 4,950.3 4,423.5 3,692.0 3,692.0 0.0 0.0 წარმომადგენლობების დაცვის უსაფრთხოების დონის ამაღლება შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 03 სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადებაგადამზადება და სასწავლო პროცესის ხელშეწყობა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 30 04 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემის მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით უზრუნველყოფა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 05 სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნა და მართვა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 06 31 00 სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლება 36 36 0 0 3,672.0 3,672.0 0.0 0.0 631.3 646.1 695.0 695.0 0.0 0.0 9.0 0.9 20.0 20.0 0.0 0.0 262.3 297.5 344.0 344.0 0.0 0.0 8 8 8 8 0 0 258.0 277.5 339.0 339.0 0.0 0.0 197.6 207.9 209.0 209.0 0.0 0.0 4.3 20.1 5.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 0 0 4,936 4,936 0 0 ხარჯები 0.0 0.0 19,000.0 19,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 საქართველოს დაზვერვის სამსახური 5,028.8 9,277.6 12,400.0 12,400.0 0.0 0.0 160 160 220 220 0 0 5,025.8 7,378.8 10,838.0 10,838.0 0.0 0.0 3,380.3 4,568.0 5,191.0 5,191.0 0.0 0.0 3.0 1,898.8 1,562.0 1,562.0 0.0 0.0 679,860.7 741,112.7 840,800.0 798,900.0 41,900.0 0.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მომუშავეთა რიცხოვნობა 2,037 2,194 1,816 1,816 0 0 619,691.2 687,971.8 785,780.0 744,110.0 41,670.0 0.0 21,420.4 17,615.6 25,598.2 25,598.2 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 59,426.0 48,554.6 55,020.0 54,790.0 230.0 0.0 ვალდებულებების კლება 743.5 4,586.4 0.0 0.0 0.0 0.0 12,375.0 15,733.5 16,465.3 16,465.3 0.0 0.0 533 655 651 651 0 0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება 32 01 36 4,422.6 მომუშავეთა რიცხოვნობა მომუშავეთა რიცხოვნობა 32 00 36 4,941.3 განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა მომუშავეთა რიცხოვნობა 38 კოდი დასახელება ხარჯები შრომის ანაზღაურება 32 02 გრანტი კრედიტი 15,646.2 16,275.8 16,275.8 0.0 0.0 8,740.6 9,533.8 9,533.8 0.0 0.0 74.6 189.5 189.5 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 3.5 12.6 0.0 0.0 0.0 0.0 469,490.4 435,889.8 492,947.0 492,947.0 0.0 0.0 ზოგადი განათლება 1,219 1,219 259 259 0 0 469,040.9 435,620.8 492,822.0 492,822.0 0.0 0.0 8,489.5 2,759.7 3,545.0 3,545.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 449.5 191.3 125.0 125.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.0 77.7 0.0 0.0 0.0 0.0 410,078.7 374,617.6 430,000.0 430,000.0 0.0 0.0 410,078.7 374,617.6 430,000.0 430,000.0 0.0 0.0 14,551.3 15,117.8 15,539.0 15,539.0 0.0 0.0 32 02 01 ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსება 32 02 02 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა ხარჯები მომუშავეთა რიცხოვნობა 35 35 35 35 0 0 14,302.5 15,025.6 15,494.0 15,494.0 0.0 0.0 578.1 561.0 728.0 728.0 0.0 0.0 248.8 92.2 45.0 45.0 0.0 0.0 9,966.1 10,718.8 11,285.0 11,285.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 1,184 1,184 224 224 0 0 ხარჯები 9,831.5 10,613.8 11,235.0 11,235.0 0.0 0.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა შრომის ანაზღაურება 7,911.4 2,198.7 2,817.0 2,817.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 134.5 49.7 50.0 50.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.0 55.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1,007.5 886.2 940.0 940.0 0.0 0.0 1,007.5 863.9 940.0 940.0 0.0 0.0 0.0 22.4 0.0 0.0 0.0 0.0 3,398.5 3,684.9 4,700.0 4,700.0 0.0 0.0 ხარჯები 3,381.0 3,649.8 4,670.0 4,670.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 17.5 35.1 30.0 30.0 0.0 0.0 მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა 19,083.0 14,246.7 12,300.0 12,300.0 0.0 0.0 19,083.0 14,246.7 12,300.0 12,300.0 0.0 0.0 904.0 773.9 809.0 809.0 0.0 0.0 904.0 773.9 809.0 809.0 0.0 0.0 2,234.2 2,335.8 2,340.0 2,340.0 0.0 0.0 2,234.2 2,335.8 2,340.0 2,340.0 0.0 0.0 220.5 166.4 330.0 330.0 0.0 0.0 220.5 166.4 330.0 330.0 0.0 0.0 წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება ხარჯები ვალდებულებების კლება 32 02 06 სულ 167.3 შრომის ანაზღაურება 32 02 05 12,204.2 2015 წლის გეგმა საბიუჯეტო სახსრები 7,490.6 ხარჯები 32 02 04 2014 წლის ფაქტი არაფინანსური აქტივების ზრდა მომუშავეთა რიცხოვნობა 32 02 03 2013 წლის ფაქტი განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვების საგანმანათლებლო და საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა და ინკლუზიური განათლების განვითარება ხარჯები 32 02 07 საზაფხულო სკოლები 32 02 08 ოკუპირებული რეგიონების პედაგოგებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარება 32 02 09 ბრალდებული და მსჯავრდებული პირებისათვის განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა ხარჯები ხარჯები ხარჯები 39 კოდი დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის ფაქტი 32 02 10 ეროვნული სასწავლო გეგმების დანერგვა და მონიტორინგი – საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 257.2 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 02 11 სულ გრანტი კრედიტი 164.8 154.0 154.0 0.0 0.0 208.6 150.4 154.0 154.0 0.0 0.0 48.6 14.4 0.0 0.0 0.0 0.0 7,485.4 12,964.0 14,000.0 14,000.0 0.0 0.0 7,485.4 12,964.0 14,000.0 14,000.0 0.0 0.0 303.9 212.9 550.0 550.0 0.0 0.0 303.9 212.9 550.0 550.0 0.0 0.0 14,301.6 24,582.5 31,620.3 31,620.3 0.0 0.0 55 55 55 55 0 0 13,527.6 22,016.4 31,181.8 31,181.8 0.0 0.0 748.5 816.4 992.0 992.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 774.0 2,291.7 438.5 438.5 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.0 274.3 0.0 0.0 0.0 0.0 9,262.3 14,771.3 22,500.0 22,500.0 0.0 0.0 9,225.1 14,260.7 22,300.0 22,300.0 0.0 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 37.3 509.3 200.0 200.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 631.3 962.1 1,643.3 1,643.3 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 19 19 19 19 0 0 ხარჯები 538.5 948.3 1,569.8 1,569.8 0.0 0.0 182.1 251.9 290.0 290.0 0.0 0.0 92.7 13.9 73.5 73.5 0.0 0.0 4,408.0 8,849.0 7,477.0 7,477.0 0.0 0.0 საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა ხარჯები 32 02 12 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა ხარჯები 32 03 პროფესიული განათლება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 32 03 01 პროფესიული განათლების ხელმისაწვდომობისა და ხარისხის გაუმჯობესება ხარჯები შრომის ანაზღაურება 32 03 02 ეროვნული უმცირესობების პროფესიული გადამზადება შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 03 03 განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა მომუშავეთა რიცხოვნობა 36 36 36 36 0 0 3,764.0 6,807.4 7,312.0 7,312.0 0.0 0.0 559.5 564.5 702.0 702.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 644.0 1,768.6 165.0 165.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.0 273.0 0.0 0.0 0.0 0.0 117,098.4 134,825.1 154,972.4 154,972.4 0.0 0.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება 32 04 უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო კვლევების პროგრამა მომუშავეთა რიცხოვნობა 208 208 794 794 0 0 113,701.5 132,777.5 153,965.4 153,965.4 0.0 0.0 4,229.6 4,186.4 10,301.4 10,301.4 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,350.4 1,242.9 1,007.0 1,007.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 46.5 804.6 0.0 0.0 0.0 0.0 11,646.9 11,226.1 11,697.0 11,697.0 0.0 0.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება 32 04 01 2015 წლის გეგმა საბიუჯეტო სახსრები გამოცდების ორგანიზება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 168 168 168 168 0 0 10,980.7 11,165.8 11,310.0 11,310.0 0.0 0.0 3,467.6 3,438.1 3,527.0 3,527.0 0.0 0.0 40 კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 04 02 მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 32 04 02 01 სულ გრანტი კრედიტი 60.3 387.0 387.0 0.0 0.0 27,115.1 32,410.1 60,417.4 60,417.4 0.0 0.0 40 40 626 626 0 0 26,953.4 31,791.9 59,797.4 59,797.4 0.0 0.0 762.0 748.3 6,774.4 6,774.4 0.0 0.0 618.0 620.0 620.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 21,094.7 25,256.9 28,188.0 28,188.0 0.0 0.0 40 40 40 40 0 0 21,077.4 24,944.8 27,658.0 27,658.0 0.0 0.0 სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა შრომის ანაზღაურება 762.0 748.3 811.0 811.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 17.3 311.9 530.0 530.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1,869.1 2,436.5 2,370.0 2,370.0 0.0 0.0 0 0 382 382 0 0 1,804.2 2,232.0 2,315.0 2,315.0 0.0 0.0 სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 0.0 0.0 1,555.0 1,555.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 64.9 204.5 55.0 55.0 0.0 0.0 მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის პროგრამების ხელშეწყობა 3,609.9 3,718.0 3,829.2 3,829.2 0.0 0.0 0 0 168 168 0 0 3,579.9 3,657.2 3,809.2 3,809.2 0.0 0.0 0.0 0.0 3,505.0 3,505.0 0.0 0.0 30.0 60.8 20.0 20.0 0.0 0.0 541.4 998.7 1,030.2 1,030.2 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 04 02 04 666.2 2015 წლის გეგმა საბიუჯეტო სახსრები 161.7 ხარჯები 32 04 02 03 2014 წლის ფაქტი არაფინანსური აქტივების ზრდა მომუშავეთა რიცხოვნობა 32 04 02 02 2013 წლის ფაქტი სოფლის მეურნეობის დარგში მეცნიერთა ხელშეწყობა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 0 0 36 36 0 0 492.0 957.9 1,015.2 1,015.2 0.0 0.0 0.0 0.0 903.4 903.4 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 49.4 40.8 15.0 15.0 0.0 0.0 32 04 02 05 მეცნიერების აღდგენა და განვითარება 0.0 0.0 25,000.0 25,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25,000.0 25,000.0 0.0 0.0 32 04 03 სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტები და ახალგაზრდების წახალისება 59,208.7 74,918.7 82,663.0 82,663.0 0.0 0.0 59,162.3 74,165.9 82,663.0 82,663.0 0.0 0.0 46.5 752.8 0.0 0.0 0.0 0.0 78.4 155.3 195.0 195.0 0.0 0.0 ხარჯები 78.4 153.7 195.0 195.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 19,049.3 16,115.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 16,526.8 15,500.2 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,522.5 563.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51.7 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები ხარჯები ვალდებულებების კლება 32 04 04 32 04 05 უმაღლესი განათლებისა და სამეცნიეროკვლევითი პროექტების ხელშეწყობა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა ვალდებულებების კლება 41 კოდი 32 05 დასახელება გრანტი კრედიტი 115,200.7 95,895.0 95,895.0 0.0 0.0 22 57 57 57 0 0 7,501.7 67,030.7 42,915.0 42,915.0 0.0 0.0 462.2 1,112.6 1,226.0 1,226.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 54,462.4 44,752.9 52,980.0 52,980.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 693.5 3,417.1 0.0 0.0 0.0 0.0 19,738.7 25,459.3 26,785.0 26,785.0 0.0 0.0 22 57 57 57 0 0 1,231.1 19,525.9 22,685.0 22,685.0 0.0 0.0 462.2 1,112.6 1,226.0 1,226.0 0.0 0.0 18,507.6 5,932.7 4,100.0 4,100.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 42,918.9 89,741.4 69,110.0 69,110.0 0.0 0.0 ხარჯები 6,270.5 47,504.8 20,230.0 20,230.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 35,954.8 38,820.2 48,880.0 48,880.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 693.5 3,416.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 47,610.0 47,610.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 0.0 15,230.0 15,230.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 32,380.0 32,380.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14,000.0 14,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 0.0 3,000.0 3,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 11,000.0 11,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,500.0 6,500.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 4,500.0 4,500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება შრომის ანაზღაურება საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და მოსწავლეების/სტუდენტების ინფორმაციულსაკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება 32 05 02 01 32 05 02 02 32 05 02 03 62,657.6 2015 წლის გეგმა სულ ხარჯები 32 05 02 2014 წლის ფაქტი საბიუჯეტო სახსრები მომუშავეთა რიცხოვნობა 32 05 01 2013 წლის ფაქტი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება 32 05 02 04 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების ინფრასტრუქტურის განვითარება არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 32 05 02 05 საგანმანათლებლო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია 42,918.9 89,741.4 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 6,270.5 47,504.8 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 35,954.8 38,820.2 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 32 06 ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს ხარჯები 693.5 3,416.4 0.0 0.0 0.0 0.0 3,937.7 14,881.2 48,900.0 7,000.0 41,900.0 0.0 3,715.3 14,880.1 48,620.0 6,950.0 41,670.0 0.0 42 კოდი დასახელება 33 00 საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო გრანტი კრედიტი 1.2 280.0 50.0 230.0 0.0 77,663.3 94,063.8 94,900.0 94,900.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 6,447 6,900 7,048 7,048 0 0 ხარჯები 74,602.2 91,050.3 92,519.0 92,519.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება ვალდებულებების კლება კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ხელოვნების დარგების განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია საქართველოში და მისი ფარგლების გარეთ 54,369.0 0.0 0.0 2,381.0 2,381.0 0.0 0.0 0.3 75.7 0.0 0.0 0.0 0.0 4,364.2 5,509.2 5,887.0 5,887.0 0.0 0.0 129 140 140 140 0 0 4,135.5 5,232.7 5,435.0 5,435.0 0.0 0.0 2,669.5 3,460.9 3,000.0 3,000.0 0.0 0.0 228.7 276.5 452.0 452.0 0.0 0.0 44,234.6 56,617.8 58,105.0 58,105.0 0.0 0.0 2,708 3,101 3,238 3,238 0 0 55,122.5 57,523.0 57,523.0 0.0 0.0 0.0 51.7 29,711.0 29,711.0 0.0 0.0 1,305.4 1,434.4 582.0 582.0 0.0 0.0 0.0 60.9 0.0 0.0 0.0 0.0 13,351.5 14,397.7 14,160.0 14,160.0 0.0 0.0 სახელოვნებო განათლების სისტემის ხელშეწყობა მომუშავეთა რიცხოვნობა 1,992 2,019 2,022 2,022 0 0 ხარჯები 12,394.0 13,781.7 13,476.0 13,476.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11,661.0 11,661.0 0.0 0.0 957.5 616.0 684.0 684.0 0.0 0.0 15,713.0 17,539.1 16,748.0 16,748.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 1,618 1,640 1,648 1,648 0 0 ხარჯები 15,143.4 16,913.4 16,085.0 16,085.0 0.0 0.0 1,907.9 2,351.0 9,997.0 9,997.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 569.2 610.9 663.0 663.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.3 14.8 0.0 0.0 0.0 0.0 9,147.4 9,634.6 10,248.0 10,248.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 1,329 1,351 1,359 1,359 0 0 ხარჯები 8,963.9 9,524.6 9,739.0 9,739.0 0.0 0.0 0.0 7.1 7,675.0 7,675.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 183.2 102.9 509.0 509.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.3 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,565.5 7,904.5 6,500.0 6,500.0 0.0 0.0 289 289 289 289 0 0 6,179.6 7,388.8 6,346.0 6,346.0 0.0 0.0 1,907.9 2,343.9 2,322.0 2,322.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა შრომის ანაზღაურება მუზეუმების ხელშეწყობა შრომის ანაზღაურება 33 04 02 54,369.0 42,929.3 ვალდებულებების კლება 33 04 01 5,863.5 2,937.8 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 33 04 4,577.3 3,060.8 მომუშავეთა რიცხოვნობა შრომის ანაზღაურება 33 03 222.4 2015 წლის გეგმა სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა 33 02 2014 წლის ფაქტი საბიუჯეტო სახსრები არაფინანსური აქტივების ზრდა 33 01 2013 წლის ფაქტი კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 43 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის ფაქტი არაფინანსური აქტივების ზრდა 386.0 ვალდებულებების კლება კოდი 34 00 დასახელება საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 34 01 154.0 154.0 0.0 0.0 0.0 7.8 0.0 0.0 0.0 0.0 47,261.6 49,364.2 70,000.0 70,000.0 0.0 0.0 170 269 282 282 0 0 41,898.7 29,137.5 24,132.0 24,132.0 0.0 0.0 4,383.6 4,370.0 4,370.0 0.0 0.0 45,868.0 45,868.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 698.9 172.4 0.0 0.0 0.0 0.0 7,998.5 8,213.1 8,903.0 8,903.0 0.0 0.0 170 269 269 269 0 0 6,892.2 7,938.2 8,682.0 8,682.0 0.0 0.0 2,726.9 4,354.5 4,316.0 4,316.0 0.0 0.0 1,106.3 233.6 221.0 221.0 0.0 0.0 0.0 41.3 0.0 0.0 0.0 0.0 39,263.1 41,090.5 60,947.0 60,947.0 0.0 0.0 ხარჯები 35,006.4 21,154.6 15,300.0 15,300.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,557.8 19,804.7 45,647.0 45,647.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 698.9 131.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.6 150.0 150.0 0.0 0.0 იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა ვალდებულებების კლება განსახლების ადგილებში დევნილთა შენახვა და მათი საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 0 13 13 0 0 ხარჯები 0.0 44.6 150.0 150.0 0.0 0.0 0.0 29.1 54.0 54.0 0.0 0.0 0.0 16.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,126,457.0 2,642,784.2 2,881,000.0 2,881,000.0 0.0 0.0 3,199 3,199 3,303 3,303 0 0 2,117,610.2 2,614,164.8 2,848,735.0 2,848,735.0 0.0 0.0 31,639.3 33,843.3 31,912.0 31,912.0 0.0 0.0 8,149.1 23,534.8 32,265.0 32,265.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 4,954.7 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 697.7 130.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44,791.9 52,567.5 52,546.0 52,546.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა მომუშავეთა რიცხოვნობა 3,199 3,199 3,303 3,303 0 0 ხარჯები 43,951.8 51,108.0 51,036.0 51,036.0 0.0 0.0 31,639.3 33,761.9 31,912.0 31,912.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 757.9 1,359.0 1,510.0 1,510.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 82.2 100.5 0.0 0.0 0.0 0.0 7,761.1 9,615.1 8,870.0 8,870.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 35 01 01 508.0 20,054.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 35 01 კრედიტი 2,726.9 შრომის ანაზღაურება 35 00 გრანტი 4,664.1 ხარჯები 34 03 სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა მომუშავეთა რიცხოვნობა 34 02 2015 წლის გეგმა საბიუჯეტო სახსრები შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და 44 კოდი დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი მართვა მომუშავეთა რიცხოვნობა 255 255 255 255 0 0 7,665.3 9,562.8 8,850.0 8,850.0 0.0 0.0 4,356.8 4,215.9 4,060.0 4,060.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 31.1 21.5 20.0 20.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 64.7 30.8 0.0 0.0 0.0 0.0 3,054.0 3,340.0 3,220.0 3,220.0 0.0 0.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება 35 01 02 სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა მომუშავეთა რიცხოვნობა 141 174 174 174 0 0 3,047.6 3,303.3 3,180.0 3,180.0 0.0 0.0 2,169.3 2,466.0 2,430.0 2,430.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6.4 36.7 40.0 40.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 5,994.4 9,532.5 8,366.0 8,366.0 0.0 0.0 297 297 312 312 0 0 5,933.4 9,097.8 8,266.0 8,266.0 0.0 0.0 3,715.2 4,403.8 3,080.0 3,080.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 61.0 433.5 100.0 100.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 20,613.0 22,103.0 23,010.0 23,010.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 1,773 1,813 1,813 1,813 0 0 ხარჯები 20,260.4 21,682.2 22,010.0 22,010.0 0.0 0.0 16,951.0 17,947.1 17,000.0 17,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 343.5 420.8 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 9.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,670.7 6,814.2 6,600.0 6,600.0 0.0 0.0 696 623 615 615 0 0 6,374.2 6,306.5 6,250.0 6,250.0 0.0 0.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება 35 01 03 დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 35 01 04 სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მართვა შრომის ანაზღაურება 35 01 05 სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების პროგრამა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 35 01 06 3,938.7 3,801.5 3,580.0 3,580.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 288.1 440.4 350.0 350.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 8.3 67.2 0.0 0.0 0.0 0.0 476.4 493.4 430.0 430.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 25 25 25 25 0 0 ხარჯები 468.1 487.7 430.0 430.0 0.0 0.0 სამედიცინო მედიაციის პროგრამა შრომის ანაზღაურება 35 01 07 349.8 363.0 329.0 329.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8.3 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 222.3 273.1 300.0 300.0 0.0 0.0 ნარკომანიისა და ფსიქიკური ჯანმრთელობის პოლიტიკისა და პროგრამების მართვის პროგრამა მომუშავეთა რიცხოვნობა 12 12 12 12 0 0 ხარჯები 202.8 273.1 300.0 300.0 0.0 0.0 45 კოდი დასახელება გრანტი კრედიტი 180.6 185.0 185.0 0.0 0.0 19.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 396.2 1,750.0 1,750.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 0 97 97 0 0 ხარჯები 0.0 394.7 1,750.0 1,750.0 0.0 0.0 0.0 384.1 1,248.0 1,248.0 0.0 0.0 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1,638,535.0 1,971,490.6 2,041,000.0 2,041,000.0 0.0 0.0 1,638,513.6 1,971,462.3 2,041,000.0 2,041,000.0 0.0 0.0 21.4 28.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1,148,812.4 1,334,853.6 1,390,000.0 1,390,000.0 0.0 0.0 1,148,791.1 1,334,825.4 1,390,000.0 1,390,000.0 0.0 0.0 21.4 28.1 0.0 0.0 0.0 0.0 474,981.9 617,479.1 631,000.0 631,000.0 0.0 0.0 474,981.9 617,479.0 631,000.0 631,000.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 14,740.7 19,157.9 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მართვის პროგრამა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა სოციალური დაცვა და საპენსიო უზრუნველყოფა ხარჯები ვალდებულებების კლება 35 02 01 საპენსიო უზრუნველყოფა ხარჯები ვალდებულებების კლება 35 02 02 სოციალური დახმარებები ხარჯები ვალდებულებების კლება 35 02 03 სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა 35 03 ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამა ხარჯები ხარჯები შრომის ანაზღაურება 35 03 01 35 03 02 03 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 752,161.0 752,161.0 0.0 0.0 434,922.0 574,603.3 752,161.0 752,161.0 0.0 0.0 0.0 81.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8,720.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,954.7 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 594.2 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 69,916.9 338,473.1 566,000.0 566,000.0 0.0 0.0 69,916.9 338,473.1 566,000.0 566,000.0 0.0 0.0 31,125.4 52,802.9 52,362.0 52,362.0 0.0 0.0 31,125.4 44,081.7 52,362.0 52,362.0 0.0 0.0 0.0 81.3 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 8,720.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1,463.7 1,475.1 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,463.7 1,475.1 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 იმუნიზაცია 5,974.7 4,430.8 8,340.0 8,340.0 0.0 0.0 ხარჯები მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა შრომის ანაზღაურება 35 03 02 02 19,157.9 588,279.2 ფინანსური აქტივების ზრდა ხარჯები 35 03 02 01 14,740.7 435,516.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა ხარჯები 35 03 02 158.5 2015 წლის გეგმა სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა 35 02 2014 წლის ფაქტი საბიუჯეტო სახსრები შრომის ანაზღაურება 35 01 08 2013 წლის ფაქტი დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი 5,974.7 3,631.9 8,340.0 8,340.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 799.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ეპიდზედამხედველობის პროგრამა 651.8 918.7 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 651.8 917.5 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 46 კოდი 35 03 02 04 დასახელება გრანტი კრედიტი 1,073.4 1,502.0 1,502.0 0.0 0.0 817.0 1,073.4 1,502.0 1,502.0 0.0 0.0 266.7 270.0 270.0 270.0 0.0 0.0 266.7 270.0 270.0 270.0 0.0 0.0 1,255.5 7,381.7 10,000.0 10,000.0 0.0 0.0 1,255.5 7,381.7 10,000.0 10,000.0 0.0 0.0 8,653.5 15,699.4 11,850.0 11,850.0 0.0 0.0 8,653.5 9,772.2 11,850.0 11,850.0 0.0 0.0 0.0 36.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,927.2 0.0 0.0 0.0 0.0 3,136.7 11,310.3 6,400.0 6,400.0 0.0 0.0 3,136.7 9,316.5 6,400.0 6,400.0 0.0 0.0 0.0 45.1 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 1,993.8 0.0 0.0 0.0 0.0 დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა 4,914.1 6,052.9 6,000.0 6,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 4,914.1 6,052.9 6,000.0 6,000.0 0.0 0.0 ნარკომანია 3,991.7 4,190.6 4,800.0 4,800.0 0.0 0.0 ხარჯები 3,991.7 4,190.6 4,800.0 4,800.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 200.0 0.0 0.0 94,933.9 123,839.4 132,799.0 132,799.0 0.0 0.0 ხარჯები 94,339.7 123,839.4 132,799.0 132,799.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 594.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ფსიქიკური ჯანმრთელობა 14,570.2 15,093.5 15,000.0 15,000.0 0.0 0.0 14,570.2 15,093.5 15,000.0 15,000.0 0.0 0.0 4,855.4 5,748.3 6,500.0 6,500.0 0.0 0.0 4,855.4 5,748.3 6,500.0 6,500.0 0.0 0.0 1,674.4 1,625.1 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 1,674.4 1,625.1 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 22,136.0 25,131.9 29,465.0 29,465.0 0.0 0.0 ხარჯები 21,541.8 25,131.9 29,465.0 29,465.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 594.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,354.4 1,409.3 2,500.0 2,500.0 0.0 0.0 2,354.4 1,409.3 2,500.0 2,500.0 0.0 0.0 3,824.2 4,206.4 6,000.0 6,000.0 0.0 0.0 უსაფრთხო სისხლი პროფესიულ დაავადებათა პრევენცია ინფექციური დაავადებების მართვა ხარჯები 35 03 02 07 ტუბერკულოზის მართვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 35 03 02 08 აივ ინფექცია/შიდსი ხარჯები შრომის ანაზღაურება 35 03 02 09 35 03 02 10 35 03 02 11 ჯანმრთელობის ხელშეწყობის პროგრამა 35 03 03 მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში ხარჯები 35 03 03 01 ხარჯები 35 03 03 02 დიაბეტის მართვა ხარჯები 35 03 03 03 ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება ხარჯები 35 03 03 04 817.0 2015 წლის გეგმა სულ ხარჯები 35 03 02 06 2014 წლის ფაქტი საბიუჯეტო სახსრები ხარჯები 35 03 02 05 2013 წლის ფაქტი დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია 35 03 03 05 ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა 35 03 03 06 იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა ხარჯები 47 კოდი დასახელება 35 03 03 08 35 03 03 09 გრანტი კრედიტი 4,206.4 6,000.0 6,000.0 0.0 0.0 15,148.5 29,658.6 30,000.0 30,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 15,148.5 29,658.6 30,000.0 30,000.0 0.0 0.0 სოფლის ექიმი 11,293.2 20,377.6 25,334.0 25,334.0 0.0 0.0 ხარჯები 11,293.2 20,377.6 25,334.0 25,334.0 0.0 0.0 17,924.4 19,692.7 15,000.0 15,000.0 0.0 0.0 17,924.4 19,692.7 15,000.0 15,000.0 0.0 0.0 1,153.3 896.2 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 1,153.3 896.2 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 0.0 25.7 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 0.0 25.7 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 0.0 4,954.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,954.7 0.0 0.0 0.0 0.0 239,539.9 68,183.4 0.0 0.0 0.0 0.0 239,539.9 68,183.4 0.0 0.0 0.0 0.0 7,614.0 30,446.9 31,293.0 31,293.0 0.0 0.0 ხარჯები 222.8 16,991.1 538.0 538.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7,391.2 13,455.8 30,755.0 30,755.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 156,356.0 168,660.1 114,300.0 39,900.0 5,200.0 69,200.0 სასწრაფო, გადაუდებელი დახმარება და სამედიცინო ტრანსპორტირება რეფერალური მომსახურება სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება ხარჯები 35 03 04 დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება 35 03 05 სამედიცინო მომსახურების შეუფერხებელი მიწოდების მიზნით სამედიცინო დაწესებულებების ფინანსური ხელშეწყობის ღონისძიებები ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 35 03 06 ჯანმრთელობის დაზღვევა 35 04 სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა ხარჯები 35 05 შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა ხარჯები 36 00 საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 36 01 136 144 144 144 0 0 65,766.8 88,822.5 20,650.0 15,450.0 5,200.0 0.0 2,595.5 2,874.0 2,720.0 2,720.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,505.7 2,661.4 70.0 70.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 89,083.4 77,176.2 93,580.0 24,380.0 0.0 69,200.0 13,448.6 35,214.1 35,900.0 35,900.0 0.0 0.0 ენერგეტიკის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 36 01 01 3,824.2 2015 წლის გეგმა სულ ხარჯები 35 03 03 10 2014 წლის ფაქტი საბიუჯეტო სახსრები ხარჯები 35 03 03 07 2013 წლის ფაქტი 136 144 144 144 0 0 10,942.8 11,553.0 15,450.0 15,450.0 0.0 0.0 2,595.5 2,874.0 2,720.0 2,720.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,505.7 2,661.4 70.0 70.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 1,000.0 20,999.7 20,380.0 20,380.0 0.0 0.0 ენერგეტიკის სფეროში პოლიტიკის განხორციელება 8,140.8 29,463.5 8,520.0 8,520.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 136 144 144 144 0 0 7,018.0 8,284.7 8,450.0 8,450.0 0.0 0.0 2,595.5 2,874.0 2,720.0 2,720.0 0.0 0.0 122.7 179.1 70.0 70.0 0.0 0.0 48 კოდი დასახელება 36 01 02 მოსახლეობის ელექტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესება გრანტი კრედიტი 20,999.7 0.0 0.0 0.0 0.0 1,383.0 2,482.3 20,380.0 20,380.0 0.0 0.0 1,383.0 2,482.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20,380.0 20,380.0 0.0 0.0 3,924.8 3,268.3 7,000.0 7,000.0 0.0 0.0 3,924.8 3,268.3 7,000.0 7,000.0 0.0 0.0 71,498.3 95,558.2 23,400.0 0.0 5,200.0 18,200.0 ხარჯები 54,824.0 77,269.5 5,200.0 0.0 5,200.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 16,674.3 18,288.7 18,200.0 0.0 0.0 18,200.0 71,409.2 37,887.8 55,000.0 4,000.0 0.0 51,000.0 71,409.2 37,887.8 55,000.0 4,000.0 0.0 51,000.0 227,429.7 265,756.0 262,450.0 255,210.0 530.0 6,710.0 888 1,212 1,259 1,259 0 0 168,753.3 212,400.8 168,330.0 166,280.0 380.0 1,670.0 13,516.4 18,305.6 20,770.0 20,770.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7,252.0 8,356.3 15,370.0 15,330.0 0.0 40.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 51,417.9 44,985.5 78,750.0 73,600.0 150.0 5,000.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 36 01 03 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების მოსახლეობისათვის მიწოდებული ბუნებრივი აირის ღირებულების ანაზღაურების ღონისძიება 36 02 ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია ხარჯები 36 03 სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება 37 00 საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ფინანსური აქტივების ზრდა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება ვალდებულებების კლება 6.6 13.4 0.0 0.0 0.0 0.0 174,904.8 197,996.1 207,895.0 200,655.0 530.0 6,710.0 430 430 431 431 0 0 119,829.3 152,611.2 123,365.0 121,315.0 380.0 1,670.0 6,765.9 8,172.4 8,080.0 8,080.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,651.1 386.0 5,780.0 5,740.0 0.0 40.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 51,417.9 44,985.5 78,750.0 73,600.0 150.0 5,000.0 6.6 13.4 0.0 0.0 0.0 0.0 6,445.5 6,267.3 7,030.0 7,030.0 0.0 0.0 სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება ვალდებულებების კლება სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა მომუშავეთა რიცხოვნობა 155 155 159 159 0 0 5,883.6 6,107.8 5,760.0 5,760.0 0.0 0.0 3,885.8 3,838.9 3,550.0 3,550.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 555.4 146.0 1,270.0 1,270.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 6.6 13.4 0.0 0.0 0.0 0.0 4,853.2 4,432.6 4,785.0 4,785.0 0.0 0.0 247 247 244 244 0 0 3,160.0 4,249.5 4,685.0 4,685.0 0.0 0.0 2,803.3 3,846.4 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 1,693.2 183.1 100.0 100.0 0.0 0.0 61,471.2 50,100.0 67,100.0 67,100.0 0.0 0.0 11,600.0 14,000.0 16,020.0 16,020.0 0.0 0.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება 37 01 02 სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამის მართვა და ადმინისტრირება რეგიონებში მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 37 01 03 1,000.0 2015 წლის გეგმა სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა 37 01 01 2014 წლის ფაქტი საბიუჯეტო სახსრები ფინანსური აქტივების ზრდა 37 01 2013 წლის ფაქტი სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია ხარჯები 49 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის ფაქტი არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,271.4 ფინანსური აქტივების ზრდა კოდი დასახელება სულ გრანტი კრედიტი 0.0 3,580.0 3,580.0 0.0 0.0 48,599.8 36,100.0 47,500.0 47,500.0 0.0 0.0 0.0 299.8 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 0.0 299.8 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 227.9 801.5 3,280.0 3,280.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 28 28 28 28 0 0 ხარჯები 136.9 744.6 2,500.0 2,500.0 0.0 0.0 76.8 487.1 530.0 530.0 0.0 0.0 91.1 56.9 780.0 780.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,050.0 1,050.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,050.0 1,050.0 0.0 0.0 6,586.3 42,800.0 30,000.0 30,000.0 0.0 0.0 6,586.3 42,800.0 30,000.0 30,000.0 0.0 0.0 0.0 50,000.0 50,000.0 50,000.0 0.0 0.0 0.0 50,000.0 50,000.0 50,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25,000.0 25,000.0 0.0 0.0 37 01 04 ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაცია 37 01 05 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის ღონისძიებები ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 37 01 06 სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვა ხარჯები 37 01 07 2015 წლის გეგმა საბიუჯეტო სახსრები შეღავათიანი აგროკრედიტები ხარჯები 37 01 08 მცირემიწიან ფერმერთა საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის ღონისძიებები 37 01 09 სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის სესხისა და ლიზინგის ვალდებულებების დაფარვა ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 25,000.0 25,000.0 0.0 0.0 37 01 10 აგროდაზღვევის უზრუნველყოფის ღონისძიებები 0.0 10,000.0 10,000.0 10,000.0 0.0 0.0 0.0 10,000.0 10,000.0 10,000.0 0.0 0.0 37 01 11 სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გადამამუშავებელი საწარმოების თანადაფინანსება 22,400.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22,400.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,437.5 9,295.0 8,650.0 1,410.0 530.0 6,710.0 ხარჯები 579.5 409.5 2,350.0 300.0 380.0 1,670.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 40.0 0.0 50.0 10.0 0.0 40.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 2,818.1 8,885.5 6,250.0 1,100.0 150.0 5,000.0 98.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 98.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 65,522.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 65,522.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,862.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,862.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები ხარჯები ხარჯები 37 01 12 37 01 13 აგროსექტორის ხელშეწყობა/განვითარება ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის, ღვინისა და სამზარეულოს პოპულარიზაცია ხარჯები 37 01 14 სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის განახლება ხარჯები 37 01 15 სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ინტენსიფიკაცია ხარჯები 37 01 18 ვაშლის მოსავლის რეალიზაციის ხელშეწყობის ღონისძიებები 37 01 19 მანდარინის (არასტანდარტულის) მოსავლის რეალიზაციის ხელშეწყობის ღონისძიებები 37 01 21 ყურძნის შესყიდვა-გადამუშავების ხელშეწყობის ღონისძიებები ხარჯები ხარჯები 50 კოდი დასახელება ხარჯები 37 02 სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 37 03 18,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16,987.4 24,943.3 24,681.0 24,681.0 0.0 0.0 423 611 657 657 0 0 13,670.6 19,662.4 20,911.0 20,911.0 0.0 0.0 9,715.0 9,715.0 0.0 0.0 3,770.0 3,770.0 0.0 0.0 მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება 35,537.4 39,711.6 19,856.0 19,856.0 0.0 0.0 35 50 50 50 0 0 35,253.3 37,802.9 19,576.0 19,576.0 0.0 0.0 803.8 1,014.3 956.0 956.0 0.0 0.0 284.1 1,908.6 280.0 280.0 0.0 0.0 0.0 3,105.0 10,018.0 10,018.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 121 121 121 0 0 ხარჯები 0.0 2,324.3 4,478.0 4,478.0 0.0 0.0 0.0 1,235.3 2,019.0 2,019.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 780.7 5,540.0 5,540.0 0.0 0.0 საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო 20,601.2 32,385.0 36,570.0 33,900.0 2,670.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 2,151 1,916 2,047 2,047 0 0 ხარჯები 16,084.8 26,456.4 30,584.0 29,824.0 760.0 0.0 11,185.8 17,681.2 20,601.0 20,081.0 520.0 0.0 4,514.1 5,890.9 5,986.0 4,076.0 1,910.0 0.0 2.3 37.7 0.0 0.0 0.0 0.0 4,619.0 5,340.2 5,941.0 5,941.0 0.0 0.0 159 174 184 184 0 0 4,506.3 5,197.4 5,831.0 5,831.0 0.0 0.0 2,786.7 3,432.4 3,790.0 3,790.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 112.6 142.2 110.0 110.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 5,517.2 7,714.2 11,800.0 11,800.0 0.0 0.0 სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიეროკვლევითი ღონისძიებების განხორციელება შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება გარემოს დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება, რეგულირება და მართვა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება 38 04 კრედიტი 7,883.7 შრომის ანაზღაურება 38 03 გრანტი 5,280.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 38 02 სულ 5,946.7 შრომის ანაზღაურება 38 01 0.0 2015 წლის გეგმა საბიუჯეტო სახსრები 3,316.8 ხარჯები 38 00 2014 წლის ფაქტი არაფინანსური აქტივების ზრდა მომუშავეთა რიცხოვნობა 37 04 2013 წლის ფაქტი სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 330 348 434 434 0 0 3,627.0 6,877.5 9,146.0 9,146.0 0.0 0.0 2,618.4 4,250.9 5,326.0 5,326.0 0.0 0.0 1,890.2 799.5 2,654.0 2,654.0 0.0 0.0 0.0 37.2 0.0 0.0 0.0 0.0 5,673.4 10,593.1 7,087.0 4,417.0 2,670.0 0.0 458 492 522 522 0 0 4,200.7 5,784.5 4,666.0 3,906.0 760.0 0.0 3,152.0 3,324.2 3,541.0 3,021.0 520.0 0.0 1,470.3 4,808.6 2,421.0 511.0 1,910.0 0.0 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 826.5 7,398.7 10,455.0 10,455.0 0.0 0.0 51 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის ფაქტი მომუშავეთა რიცხოვნობა 869 ხარჯები კოდი დასახელება სულ გრანტი კრედიტი 869 869 869 0 0 302.6 7,397.7 9,705.0 9,705.0 0.0 0.0 0.0 6,003.6 7,445.0 7,445.0 0.0 0.0 524.0 0.9 750.0 750.0 0.0 0.0 242.1 296.5 677.0 677.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 17 17 17 17 0 0 ხარჯები 216.1 292.5 656.0 656.0 0.0 0.0 112.1 165.7 166.0 166.0 0.0 0.0 26.0 4.0 21.0 21.0 0.0 0.0 369.1 742.8 610.0 610.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 16 16 21 21 0 0 ხარჯები 325.9 617.6 580.0 580.0 0.0 0.0 187.3 325.5 333.0 333.0 0.0 0.0 43.1 125.2 30.0 30.0 0.0 0.0 3,354.1 299.6 0.0 0.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 38 05 სანერგე მეურნეობის სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 38 06 გარემოსდაცვითი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობისა და გარემოსდაცვითი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 38 07 გარემოს დაცვის სფეროში მონიტორინგი, პროგნოზირება და პრევენცია მომუშავეთა რიცხოვნობა 302 0 0 0 0 0 2,906.2 289.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2,329.3 178.8 0.0 0.0 0.0 0.0 447.8 10.5 0.0 0.0 0.0 0.0 66,092.9 90,682.4 69,800.0 69,800.0 0.0 0.0 91 91 349 349 0 0 54,029.4 74,224.8 69,181.0 69,181.0 0.0 0.0 1,930.5 1,969.8 5,100.3 5,100.3 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 563.5 455.8 619.0 619.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 11,500.0 16,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 9,335.1 19,311.4 3,325.9 3,325.9 0.0 0.0 91 91 91 91 0 0 9,280.4 19,242.8 3,175.9 3,175.9 0.0 0.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 39 00 საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება ვალდებულებების კლება 39 01 სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 39 02 1,930.5 1,969.8 1,930.0 1,930.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 54.7 67.2 150.0 150.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 46,204.6 59,849.0 54,225.0 54,225.0 0.0 0.0 0 0 195 195 0 0 34,432.0 43,582.5 53,982.0 53,982.0 0.0 0.0 სპორტის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 39 03 2015 წლის გეგმა საბიუჯეტო სახსრები 0.0 0.0 1,547.0 1,547.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 272.6 266.5 243.0 243.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 11,500.0 16,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,419.2 4,721.9 5,784.0 5,784.0 0.0 0.0 სპორტის სფეროში დამსახურებულ მოღვაწეთა სოციალური დაცვის ღონისძიებები 52 კოდი დასახელება გრანტი კრედიტი 4,721.6 5,784.0 5,784.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 6,134.0 6,800.1 6,465.1 6,465.1 0.0 0.0 0 0 63 63 0 0 5,897.9 6,677.9 6,239.1 6,239.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1,623.3 1,623.3 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 236.1 122.2 226.0 226.0 0.0 0.0 საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური 51,992.7 50,170.7 54,050.0 54,050.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 3,750 3,651 3,634 3,634 0 0 ხარჯები 48,061.2 48,352.1 50,016.0 50,016.0 0.0 0.0 ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფო ხელშეწყობის ღონისძიებები მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება შრომის ანაზღაურება 40 01 34,733.6 33,661.1 36,119.0 36,119.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,914.1 1,805.1 4,034.0 4,034.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 17.4 13.5 0.0 0.0 0.0 0.0 45,741.0 46,618.5 46,550.0 46,550.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 3,550 3,550 3,550 3,550 0 0 ხარჯები 41,952.5 45,246.0 44,115.0 44,115.0 0.0 0.0 32,048.7 32,323.4 34,811.0 34,811.0 0.0 0.0 3,786.5 1,363.3 2,435.0 2,435.0 0.0 0.0 2.1 9.3 0.0 0.0 0.0 0.0 6,251.7 3,552.1 7,500.0 7,500.0 0.0 0.0 დასაცავ პირთა და ობიექტთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება 40 02 სახელმწიფო ობიექტების მოვლა-შენახვა მომუშავეთა რიცხოვნობა 200 101 84 84 0 0 6,108.7 3,106.1 5,901.0 5,901.0 0.0 0.0 2,684.9 1,337.8 1,308.0 1,308.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 127.6 441.8 1,599.0 1,599.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 15.3 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 3,005.0 3,518.1 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 74 91 123 123 0 0 2,950.4 3,369.5 3,894.0 3,894.0 0.0 0.0 1,385.9 1,681.5 2,530.0 2,530.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 54.6 148.6 106.0 106.0 0.0 0.0 სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი 33,730.7 38,181.9 40,820.0 40,820.0 0.0 0.0 54 122 184 184 0 0 23,606.6 31,525.1 34,192.0 34,192.0 0.0 0.0 571.6 408.8 3,877.0 3,877.0 0.0 0.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება 41 00 საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 42 00 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 43 00 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,059.8 1,207.0 4,486.0 4,486.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 9,064.3 5,449.9 2,142.0 2,142.0 0.0 0.0 სსიპ – კონკურენციის სააგენტო 0.0 422.9 1,900.0 1,900.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 0 43 43 0 0 ხარჯები 0.0 300.0 1,774.0 1,774.0 0.0 0.0 0.0 261.6 1,404.0 1,404.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 122.9 126.0 126.0 0.0 0.0 სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია 3,764.9 3,479.8 3,500.0 3,500.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 44 00 4,419.2 2015 წლის გეგმა სულ ვალდებულებების კლება 40 00 2014 წლის ფაქტი საბიუჯეტო სახსრები ხარჯები 39 04 2013 წლის ფაქტი 53 კოდი დასახელება გრანტი კრედიტი 90 90 90 0 0 3,759.6 3,479.8 3,335.0 3,335.0 0.0 0.0 1,399.2 1,339.2 1,340.0 1,340.0 0.0 0.0 5.3 0.0 165.0 165.0 0.0 0.0 24,996.1 25,630.9 25,000.0 25,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 21,348.1 21,866.6 21,915.0 21,915.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,493.0 3,695.7 3,012.0 3,012.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 155.0 68.6 73.0 73.0 0.0 0.0 14,592.2 15,272.3 14,683.0 14,683.0 0.0 0.0 ხარჯები 12,606.5 13,358.3 13,054.0 13,054.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,985.7 1,914.0 1,629.0 1,629.0 0.0 0.0 1,244.4 150.0 150.0 150.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,004.4 150.0 150.0 150.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 240.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,858.0 1,811.0 1,768.0 1,768.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,340.0 1,483.0 1,440.0 1,440.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 518.0 328.0 328.0 328.0 0.0 0.0 958.4 958.4 959.0 959.0 0.0 0.0 ხარჯები 558.4 900.4 580.0 580.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 400.0 58.0 379.0 379.0 0.0 0.0 260.8 260.8 261.0 261.0 0.0 0.0 ხარჯები 250.8 250.8 251.0 251.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 446.9 446.9 447.0 447.0 0.0 0.0 ხარჯები 372.0 440.0 440.0 440.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 74.9 6.9 7.0 7.0 0.0 0.0 230.0 230.0 230.0 230.0 0.0 0.0 ხარჯები 220.0 220.0 220.0 220.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 2,000.1 1,000.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 2,000.1 1,000.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 1,352.3 2,448.4 2,449.0 2,449.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,252.3 1,200.0 1,950.0 1,950.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 100.0 1,248.4 499.0 499.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 45 02 45 03 45 04 45 05 45 06 45 07 90 2015 წლის გეგმა სულ ხარჯები 45 01 2014 წლის ფაქტი საბიუჯეტო სახსრები მომუშავეთა რიცხოვნობა 45 00 2013 წლის ფაქტი საქართველოს საპატრიარქო სასულიერო განათლების ხელშეწყობის გრანტი ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა სვიმონ კანანელის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრი ა(ა)იპ – ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიის საგანმანათლებლო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ნინოს სახელობის ობოლ, უპატრონო და მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა პანსიონატისათვის გადასაცემი გრანტი საქართველოს საპატრიარქოს ბათუმის წმინდა მოწამე ეკატერინეს სახელობის სათნოების სავანისათვის გადასაცემი გრანტი საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი წმინდა გიორგი მთაწმინდელის მონასტერთან არსებული სარეაბილიტაციო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი 45 08 საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი 45 09 ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს ტბელ აბუსერისძის სახელობის უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები 54 კოდი დასახელება გრანტი კრედიტი 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 99.9 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 800.0 1,800.0 800.0 800.0 0.0 0.0 800.0 1,800.0 800.0 800.0 0.0 0.0 500.0 500.0 500.0 500.0 0.0 0.0 ხარჯები 307.6 361.4 327.0 327.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 37.4 70.0 100.0 100.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 155.0 68.6 73.0 73.0 0.0 0.0 653.1 653.1 653.0 653.0 0.0 0.0 ხარჯები 536.1 602.7 603.0 603.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 117.0 50.4 50.0 50.0 0.0 0.0 3,500.0 3,500.0 3,500.0 3,500.0 0.0 0.0 45 11 საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზიის სუბსიდირების ღონისძიებები 45 12 ა(ა)იპ – ახალქალაქისა და კუმურდოს ეპარქიის სასწავლო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები ხარჯები ა(ა)იპ – ფოთის საგანმანათლებლო და კულტურულ-გამაჯანსაღებელი ცენტრი სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 47 00 სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 47 01 315 315 0 0 3,500.0 3,500.0 0.0 0.0 3,500.0 3,500.0 3,500.0 3,500.0 0.0 0.0 6,381.5 14,949.2 8,900.0 8,900.0 0.0 0.0 147 211 221 221 0 0 5,971.5 14,446.0 8,880.0 8,880.0 0.0 0.0 3,012.7 3,525.0 3,525.0 0.0 0.0 396.9 489.0 20.0 20.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 13.2 14.2 0.0 0.0 0.0 0.0 2,882.7 4,052.6 4,600.0 4,600.0 0.0 0.0 147 211 221 221 0 0 2,829.8 3,738.3 4,580.0 4,580.0 0.0 0.0 სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა შრომის ანაზღაურება 1,981.0 3,012.7 3,525.0 3,525.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 39.7 300.3 20.0 20.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 13.2 14.0 0.0 0.0 0.0 0.0 992.9 1,621.2 1,900.0 1,900.0 0.0 0.0 992.9 1,621.2 1,900.0 1,900.0 0.0 0.0 1,745.0 9,275.4 2,400.0 2,400.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,387.9 9,086.5 2,400.0 2,400.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 357.1 188.7 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 450.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 450.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 310.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 310.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 619.3 1,230.1 1,300.0 1,300.0 0.0 0.0 სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა ხარჯები მოსახლეობისა და საცხოვრისების საყოველთაო აღწერა 47 04 შინამეურნეობების ინტეგრირებული კვლევის პროგრამა 47 05 სასოფლო მეურნეობების შერჩევითი კვლევის პროგრამა ხარჯები ხარჯები 48 00 315 3,500.0 1,981.0 ხარჯები 47 03 315 3,500.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა მომუშავეთა რიცხოვნობა 47 02 99.9 2015 წლის გეგმა სულ ა(ა)იპ – სმენადაქვეითებულ ბავშვთა რეაბილიტაციისა და ადაპტაციის ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი 46 00 2014 წლის ფაქტი საბიუჯეტო სახსრები 45 10 45 13 2013 წლის ფაქტი სსიპ – საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო 55 კოდი დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი ზედამხედველობის სამსახური მომუშავეთა რიცხოვნობა 31 36 39 39 0 0 ხარჯები 569.0 1,215.1 1,285.0 1,285.0 0.0 0.0 441.9 1,035.3 1,096.0 1,096.0 0.0 0.0 50.3 14.9 15.0 15.0 0.0 0.0 1,153.0 2,254.4 2,300.0 2,300.0 0.0 0.0 29 29 38 38 0 0 1,106.7 2,223.7 2,275.0 2,275.0 0.0 0.0 614.4 554.8 803.0 803.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 46.3 30.2 25.0 25.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 49 00 სსიპ – საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 50 00 სსიპ – საჯარო სამსახურის ბიურო 577.0 725.5 1,200.0 1,200.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 21 18 26 26 0 0 ხარჯები 559.7 705.4 1,162.8 1,162.8 0.0 0.0 365.2 357.6 675.0 675.0 0.0 0.0 17.3 20.0 37.2 37.2 0.0 0.0 202.7 588.0 1,450.0 1,450.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 51 00 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი მომუშავეთა რიცხოვნობა 14 14 40 40 0 0 ხარჯები 177.0 562.6 1,197.0 1,197.0 0.0 0.0 134.8 405.0 851.0 851.0 0.0 0.0 25.7 25.5 253.0 253.0 0.0 0.0 1,290.3 3,655.9 500.0 500.0 0.0 0.0 69 69 68 68 0 0 1,074.5 3,403.4 500.0 500.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 52 00 საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 52 01 634.4 1,604.4 500.0 500.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 73.2 252.5 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 142.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,290.3 3,060.3 500.0 500.0 0.0 0.0 საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა მომუშავეთა რიცხოვნობა 69 69 68 68 0 0 1,074.5 2,815.6 500.0 500.0 0.0 0.0 634.4 1,562.6 500.0 500.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 73.2 244.8 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 142.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 96.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 88.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 499.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 499.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2,840.5 2,948.9 4,500.0 4,500.0 0.0 0.0 187 187 235 235 0 0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება 52 02 საქართველოს საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრი ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 52 03 სხვადასხვა ქვეყანაში საქართველოს სავაჭროსამრეწველო პალატის წარმომადგენლობების დაფინანსება ხარჯები 53 00 სსიპ – იურიდიული დახმარების სამსახური მომუშავეთა რიცხოვნობა 56 კოდი დასახელება ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 54 00 სსიპ – ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური 2,858.9 4,357.0 4,357.0 0.0 0.0 2,203.3 2,205.0 3,308.0 3,308.0 0.0 0.0 108.7 90.0 143.0 143.0 0.0 0.0 0.0 1,889.1 7,450.0 7,450.0 0.0 0.0 0 106 106 0 0 5,057.0 5,057.0 0.0 0.0 0.0 823.4 1,810.0 1,810.0 0.0 0.0 0.0 53.3 2,393.0 2,393.0 0.0 0.0 0.0 2,237.5 4,200.0 4,200.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 0 21 21 0 0 ხარჯები 0.0 2,155.1 4,180.0 4,180.0 0.0 0.0 0.0 310.0 500.0 500.0 0.0 0.0 სსიპ – რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო 0.0 82.4 20.0 20.0 0.0 0.0 სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური 0.0 0.0 2,150.0 2,150.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 0 32 32 0 0 ხარჯები 0.0 0.0 1,820.0 1,820.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 0.0 0.0 1,362.0 1,362.0 0.0 0.0 0.0 0.0 330.0 330.0 0.0 0.0 0.0 58.8 260.0 260.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 0 7 7 0 0 ხარჯები 0.0 58.8 260.0 260.0 0.0 0.0 0.0 30.6 170.0 170.0 0.0 0.0 1,804,890.6 1,848,467.4 2,200,638.3 2,167,018.3 13,620.0 20,000.0 1,322,732.0 1,309,468.3 1,730,630.3 1,717,010.3 13,620.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 8,807.9 1,640.6 20,000.0 0.0 0.0 20,000.0 ვალდებულებების კლება 473,350.8 537,358.5 450,008.0 450,008.0 0.0 0.0 564,712.8 638,953.1 613,000.0 613,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 134,267.3 139,483.4 218,000.0 218,000.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 430,445.5 499,469.7 395,000.0 395,000.0 0.0 0.0 133,550.3 140,181.3 194,000.0 194,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 98,550.3 105,181.3 159,000.0 159,000.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 35,000.0 35,000.0 35,000.0 35,000.0 0.0 0.0 7,391.8 3,557.0 7,000.0 7,000.0 0.0 0.0 7,391.8 3,557.0 7,000.0 7,000.0 0.0 0.0 1,068,455.5 1,055,565.4 854,800.0 854,800.0 0.0 0.0 1,068,455.5 1,055,565.4 854,800.0 854,800.0 0.0 0.0 29,656.8 10,595.3 9,000.0 9,000.0 0.0 0.0 29,656.8 10,595.3 9,000.0 9,000.0 0.0 0.0 ა(ა)იპ – საქართველოს სოლიდარობის ფონდი შრომის ანაზღაურება საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები ხარჯები 58 02 კრედიტი 1,835.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 58 01 გრანტი 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 58 00 სულ 0.0 შრომის ანაზღაურება 57 00 2,731.7 2015 წლის გეგმა საბიუჯეტო სახსრები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 56 00 2014 წლის ფაქტი მომუშავეთა რიცხოვნობა შრომის ანაზღაურება 55 00 2013 წლის ფაქტი საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა 58 03 საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობიდან გამომდინარე ვალდებულებები 58 04 ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები 58 04 01 ავტონომიური რესპუბლიკებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები ხარჯები ხარჯები ხარჯები 57 კოდი დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის ფაქტი 58 04 01 01 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკისათვის გადასაცემი ტრანსფერი 8,510.0 ხარჯები 58 04 01 02 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისათვის გადასაცემი ტრანსფერი 58 04 02 ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები 58 05 საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი 58 06 საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი 58 07 წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი 58 07 01 წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი 58 07 02 წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი – საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 58 08 საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი 58 09 საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებისათვის დაწესებული ერთდროული ფულადი პრემიების გაცემის ფინანსური უზრუნველყოფა 58 10 დონორების მიერ დაფინანსებული საერთოსახელმწიფოებრივი გადასახდელები ხარჯები ხარჯები ხარჯები 8,500.0 9,000.0 9,000.0 0.0 0.0 8,510.0 8,500.0 9,000.0 9,000.0 0.0 0.0 21,146.8 2,095.3 0.0 0.0 0.0 0.0 21,146.8 2,095.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1,038,798.8 1,044,970.1 845,800.0 845,800.0 0.0 0.0 1,038,798.8 1,044,970.1 845,800.0 845,800.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 0.0 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 85,000.0 85,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 85,000.0 85,000.0 0.0 0.0 7,895.8 2,888.8 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 7,895.8 2,888.8 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 7,765.8 2,888.8 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 7,765.8 2,888.8 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 130.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 130.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 385,000.0 385,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 385,000.0 385,000.0 0.0 0.0 1,248.2 564.2 500.0 500.0 0.0 0.0 1,248.2 564.2 500.0 500.0 0.0 0.0 21,636.3 6,757.6 35,688.3 2,068.3 13,620.0 20,000.0 ხარჯები 12,818.9 5,117.0 15,680.3 2,060.3 13,620.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 8,807.9 1,640.6 20,000.0 0.0 0.0 20,000.0 9.5 0.0 8.0 8.0 0.0 0.0 15.6 19.5 20.0 20.0 0.0 0.0 ხარჯები 6.9 19.5 13.0 13.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 8.7 0.0 7.0 7.0 0.0 0.0 17.9 19.8 20.0 20.0 0.0 0.0 ხარჯები 17.1 19.8 19.0 19.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.8 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,000.0 0.0 0.0 5,000.0 0.0 0.0 5,000.0 0.0 0.0 5,000.0 3,254.7 5,047.3 30,448.3 1,828.3 13,620.0 15,000.0 ვალდებულებების კლება ხარჯები ხარჯები ვალდებულებების კლება ორმხრივი, რეგიონალური და რეგიონთაშორისი პროექტები (GIZ) KfW-ის ადგილობრივი ოფისის საოპერაციო ხარჯების თანადაფინანსება (KfW) აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD) ფინანსური აქტივების ზრდა 58 10 04 კრედიტი 0.0 ვალდებულებების კლება 58 10 03 გრანტი 0.0 ვალდებულებების კლება 58 10 02 სულ 0.0 ხარჯები 58 10 01 2015 წლის გეგმა საბიუჯეტო სახსრები ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (III ფაზა) (KfW, EU) 58 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის ფაქტი ხარჯები 1,432.8 ფინანსური აქტივების ზრდა კოდი დასახელება სულ გრანტი კრედიტი 4,036.5 15,448.3 1,828.3 13,620.0 0.0 1,821.9 1,010.8 15,000.0 0.0 0.0 15,000.0 0.0 0.0 200.0 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 200.0 0.0 0.0 4,426.4 1,459.4 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 300.3 1,041.3 0.0 0.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 4,126.1 418.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1,366.8 7.7 0.0 0.0 0.0 0.0 1,366.8 7.7 0.0 0.0 0.0 0.0 2,156.8 204.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 663.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 1,493.1 204.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9,951.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9,951.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 447.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 447.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 650.0 650.0 0.0 0.0 0.0 0.0 650.0 650.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,567.0 4,567.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 0 81 81 0 0 ხარჯები 0.0 0.0 3,964.0 3,964.0 0.0 0.0 58 10 05 განახლებადი ენერგიის პროგრამა II (KfW) 58 10 06 ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (II ფაზა) (KfW) ხარჯები 58 10 07 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (KfW) 58 10 08 ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (I ფაზა) (KfW) ფინანსური აქტივების ზრდა 58 10 09 გოდერძის ხეობაში სათხილამურო საბაგიროების მოწყობა (Unicredit Bank) ხარჯები 58 10 10 რუსთავის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD) 58 11 საერთაშორისო ორგანიზაციებთან არსებული ხელშეკრულებების ფარგლებში ქართული მხარის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების დაფარვა 59 00 საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს აპარატი ხარჯები ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 60 00 საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური 0.0 2,581.0 2,581.0 0.0 0.0 0.0 603.0 603.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36,000.0 36,000.0 0.0 0.0 0 0 3,850 3,850 0 0 ხარჯები 0.0 0.0 35,960.0 35,960.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29,000.0 29,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,768.2 5,768.2 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 0 12 12 0 0 ხარჯები 0.0 0.0 5,768.2 5,768.2 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ – განათლების საერთაშორისო ცენტრი შრომის ანაზღაურება 62 00 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა შრომის ანაზღაურება 61 00 2015 წლის გეგმა საბიუჯეტო სახსრები 0.0 0.0 245.0 245.0 0.0 0.0 679.9 169.9 0.0 0.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 59 59 0 0 0 0 ხარჯები 679.9 169.9 0.0 0.0 0.0 0.0 625.9 156.4 0.0 0.0 0.0 0.0 სსიპ – სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო შრომის ანაზღაურება 59 კოდი დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის ფაქტი 63 00 ა(ა)იპ – რიჩარდ გ. ლუგარის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის კვლევითი ცენტრი 550.7 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 2015 წლის გეგმა სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14 0 0 0 0 0 550.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 206.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60 თავი VIII მარეგულირებელი ნორმები მუხლი 17. საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელების განკარგვა ამ კანონით დამტკიცებული საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელების − „58 01 – საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა“, „58 02 – საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა“, „58 03 – საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობიდან გამომდინარე ვალდებულებები“, „58 04 – ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები“, „58 09 – საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებისათვის დაწესებული ერთდროული ფულადი პრემიების გაცემის ფინანსური უზრუნველყოფა“, „58 10 – დონორების მიერ დაფინანსებული საერთოსახელმწიფოებრივი გადასახდელები“ და „58 11 – საერთაშორისო ორგანიზაციებთან არსებული ხელშეკრულებების ფარგლებში ქართული მხარის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების დაფარვა“ − საბიუჯეტო სახსრების განკარგვა განახორციელოს საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ. მუხლი 18. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები 1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტში შეიქმნას საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი 85 000.0 ათასი ლარის ოდენობით და საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი 5 000.0 ათასი ლარის ოდენობით და მათი განკარგვა განხორციელდეს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. 2. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტში შეიქმნას საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი 385 000.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. 3. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის ფარგლებში განისაზღვროს „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა“ 50 000.0 ათასი ლარის ოდენობით და ამ თანხის განკარგვა განხორციელდეს საქართველოს მთავრობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების შესაბამისად. 4. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის ფარგლებში „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამისათვის“ გათვალისწინებული ასიგნებებიდან მუნიციპალიტეტებისათვის გამოყოფილი თანხა ან მისი ნაწილი, შესაბამისი მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს გადაწყვეტილების არსებობის შემთხვევაში, შესაძლებელია კონკრეტული სოფლის ნაცვლად გამოყენებულ იქნეს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ინფრასტრუქტურული პროექტების დასაფინანსებლად. 5. განისაზღვროს წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდის მოცულობა 20 000.0 ათასი ლარით და მისი განკარგვა განხორციელდეს საქართველოს მთავრობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებებისა და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, იძულებით ჩამოჭრილი თანხები ასახოს წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდით გათვალისწინებულ ასიგნებებში. 6. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან ან/და საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის თაობაზე წინადადებებს საბიუჯეტო ორგანიზაციების, აგრეთვე თვითმმართველი ერთეულებისა და ავტონომიური 61 რესპუბლიკების შესაბამისი ორგანოების მოთხოვნის საფუძველზე საქართველოს პრემიერმინისტრს ან საქართველოს მთავრობას წარუდგენს საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო. მუხლი 19. დავალიანებების დაფარვა წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2015 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს. მუხლი 20. სახელმწიფო ვალი 1. სახელმწიფო საგარეო ვალდებულებების მომსახურებისა და დაფარვისათვის საქართველოს 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებულია 613 000.0 ათასი ლარი: ა) ძირითადი თანხის დაფარვა – 395 000.0 ათასი ლარი, მათ შორის: ა.ა) ორმხრივი კრედიტებისათვის – 104 000.0 ათასი ლარი; ა.ბ) მრავალმხრივი კრედიტებისათვის – 291 000.0 ათასი ლარი; ბ) პროცენტის გადახდა – 218 000 ათასი ლარი, მათ შორის: ბ.ა) ორმხრივი კრედიტებისათვის – 59 400.0 ათასი ლარი; ბ.ბ) მრავალმხრივი კრედიტებისათვის – 78 700.0 ათასი ლარი; ბ.გ) სახელმწიფოს მიერ საგარეო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით წარმოქმნილი ვალდებულებების მომსახურებისათვის – 79 900.0 ათასი ლარი. 2. უფლება მიეცეს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს, ამ კანონით საგარეო ვალის მომსახურებისა და დაფარვისათვის გათვალისწინებული ასიგნებების ფარგლებში, კრედიტორი ქვეყნის მთავრობის თანხმობის შემთხვევაში, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული წესით განახორციელოს საქართველოს იურიდიული პირებისათვის აღნიშნული სახსრებიდან თანხების ანაზღაურება ან შესაბამისი პროგრამების დაფინანსება ამ იურიდიული პირების მიერ კრედიტორი ქვეყნისათვის საგარეო ვალის მომსახურებისა და დაფარვის ანგარიშში პროდუქციის რეალიზაციისათვის და მომსახურების გაწევისათვის. 3. „საქართველოს მთავრობის საქართველოს ეროვნული ბანკისადმი დავალიანების დაფარვის ღონისძიებების შესახებ“ საქართველოს მთავრობისა და საქართველოს ეროვნული ბანკის 2006 წლის 20 მარტის შეთანხმებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ შეთანხმების შესაბამისად, საქართველოს ეროვნული ბანკისათვის გადასახდელი პროცენტის მოცულობა განისაზღვროს 38 112.9 ათასი ლარით, ხოლო დასაფარავი ძირითადი თანხის მოცულობა – 35 000.0 ათასი ლარით. 4. „საქართველოს მთავრობის საქართველოს ეროვნული ბანკისადმი დავალიანების დაფარვის ღონისძიებების შესახებ“ საქართველოს მთავრობისა და საქართველოს ეროვნული ბანკის 2006 წლის 20 მარტის შეთანხმებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ შეთანხმების შესაბამისად განხორციელდეს საქართველოს მთავრობის მიერ 2014 წლის 15 მარტს გამოშვებული 440 846.0 ათასი ლარის სახელმწიფო ობლიგაციების განახლება 400 846.0 ათასი ლარის ოდენობით და 40 000.0 ათასი ლარის ფასიანი ქაღალდების გადაფორმება სახელმწიფო ობლიგაციებად ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის. 5. სახაზინო ვალდებულებებისა და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვების შედეგად საშინაო ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს არაუმეტეს 315 000.0 ათასი ლარის წმინდა ზრდით. სახაზინო ვალდებულებებისა და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვება განახორციელოს საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ „სახელმწიფო ვალის შესახებ“ 62 საქართველოს კანონის შესაბამისად. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ სახაზინო ვალდებულებებისა და სახაზინო ობლიგაციების დაფარვის აღრიცხვა განახორციელოს ბიუჯეტის შემოსულობების შესაბამისი მუხლის შემცირებით. 6. ამ მუხლის მე-5 პუნქტით გათვალისწინებული 315 000.0 ათასი ლარიდან არაუმეტეს 100 000.0 ათასი ლარისა გამოყენებულ იქნეს ეკონომიკის გრძელვადიანი რესურსით უზრუნველყოფის ხელშეწყობის მექანიზმისათვის. 7. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ საქართველოს ეროვნულ ბანკთან შეთანხმებით შეიმუშაოს და საქართველოს მთავრობას დასამტკიცებლად წარუდგინოს ამ მუხლის მე-6 პუნქტში აღნიშნული ფასიანი ქაღალდების გამოშვების, მიმოქცევის, აღრიცხვისა და დაფარვის წესი. 8. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო უფლებამოსილია სახაზინო ვალდებულებებისა და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვების ნაცვლად გამოიყენოს ხაზინის ერთიან ანგარიშზე არსებული თავისუფალი ნაშთი. ამასთანავე, სახაზინო ვალდებულებებისა და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვებით მიღებული სახსრების წმინდა მოცულობა და მათი გამოშვების ნაცვლად ხაზინის ერთიან ანგარიშზე არსებული თავისუფალი ნაშთის გამოყენება ჯამურად არ უნდა აღემატებოდეს 315 000.0 ათას ლარს. მუხლი 21. თანამდებობრივი სარგოები, პრემიები, დანამატები და დახმარებები 1. უფლება მიეცეთ საქართველოს მინისტრებსა და სახელმწიფო მინისტრებს, მათდამი დაქვემდებარებული სამინისტროების აპარატების, საქვეუწყებო დაწესებულებებისა და ტერიტორიული ორგანოების საშტატო ნუსხები და თანამდებობრივი სარგოები განსაზღვრონ საქართველოს მთავრობასთან შეთანხმებით. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის საშტატო ნუსხასა და თანამდებობრივ სარგოებს განსაზღვრავს საქართველოს პრემიერმინისტრი. 2. საქართველოს მთავრობასთან შეთანხმებას საჭიროებს აგრეთვე ცვლილებები დამტკიცებულ საშტატო ნუსხებსა და თანამდებობრივ სარგოებში, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც განხორციელებული ცვლილებების შედეგად უცვლელი რჩება საშტატო რიცხოვნობა, თანამდებობათა დასახელებები და თანამდებობრივი სარგოები. 3. ამ მუხლის პირველი პუნქტის საფუძველზე საქართველოს მთავრობასთან შეთანხმებას არ საჭიროებს საქართველოს სახელმწიფო მინისტრების აპარატებისა და საქართველოს სამინისტროებისა და მათდამი დაქვემდებარებული სამინისტროების აპარატების, საქვეუწყებო დაწესებულებებისა და ტერიტორიული ორგანოების საშტატო ნუსხები და თანამდებობრივი სარგოები, რომლებიც მოქმედებდა ამ კანონის ამოქმედებამდე. 4. 2015 წლის განმავლობაში საქართველოს სახელმწიფო, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისა და თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტების დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მუშაკებზე პრემიები, დანამატები და დახმარებები გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში. ამასთანავე, 2015 წლის განმავლობაში საქართველოს სახელმწიფო, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისა და თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტების დაფინანსებაზე მყოფი მხარჯავი დაწესებულებები უფლებამოსილი არიან, გაზარდონ მათთვის ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის „შრომის ანაზღაურების“ მუხლით დამტკიცებული ასიგნებები არაუმეტეს იმავე მუხლით დამტკიცებული ასიგნების 1/12-ისა. 5. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებების ფარგლებში მხარჯავ დაწესებულებებს უფლება აქვთ, „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს 63 კანონის 71-ე მუხლის მე-3 პუნქტის დებულება გაავრცელონ მხოლოდ იმ მოსამსახურეებზე, რომლებზედაც 2006 წლის 1 იანვრამდე ვრცელდებოდა აღნიშნული მუხლის მოქმედება. მუხლი 22. შტატგარეშე მომუშავეთა რაოდენობა, მათი შრომის ანაზღაურება და საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებში დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურება 1. საბიუჯეტო ორგანიზაციებში შტატგარეშე მომუშავეთა რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს საშტატო რიცხოვნობის 2%-ს. იმ ორგანიზაციებში, სადაც საშტატო რიცხოვნობის 2% შეადგენს 5 ერთეულზე ნაკლებს, ხელშეკრულებით დაქირავებულთა რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს 5 ერთეულს. 2. შტატგარეშე მომუშავეთა საშუალო შრომის ანაზღაურება არ უნდა აღემატებოდეს შესაბამის საბიუჯეტო ორგანიზაციაში შტატით გათვალისწინებულ თანამდებობებზე ფაქტობრივად დასაქმებული თანამშრომლების საშუალო შრომის ანაზღაურებას. 3. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ხელმძღვანელის თანამდებობრივი სარგო არ უნდა აღემატებოდეს საქართველოს მინისტრის პირველი მოადგილის თანამდებობრივ სარგოს. 4. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შტატით გათვალისწინებულ თანამდებობებზე ფაქტობრივად დასაქმებული თანამშრომლების საშუალო თანამდებობრივი სარგო არ უნდა აღემატებოდეს 1 500 ლარს. 5. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის საპრემიო ფონდის წლიური მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს შტატით გათვალისწინებულ თანამდებობებზე ფაქტობრივად დასაქმებულ თანამშრომელთა თანამდებობრივი სარგოებისათვის წლის განმავლობაში გაწეული საკასო ხარჯის 20%-ს. 6. ამ მუხლით გათვალისწინებული შეზღუდვები არ ვრცელდება ავტონომიურ რესპუბლიკებსა და თვითმმართველ ერთეულებზე და მათ მიერ დაფუძნებულ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებსა და არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირებზე, იმ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებზე, რომლებიც საქართველოს კანონმდებლობით ითვლებიან რელიგიურ ორგანიზაციებად, საჯარო სამართლის იურიდიულ პირზე – საზოგადოებრივ მაუწყებელზე, საჯარო სკოლებზე, პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებსა და უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებზე, აგრეთვე იმ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებზე, რომელთა საქართველოს სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური და თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტების ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლით განსაზღვრული დაფინანსება არ აღემატება მათი საერთო შემოსულობების 25%-ს. 7. ამ მუხლით გათვალისწინებული შეზღუდვებიდან გამონაკლისი შესაძლებელია დაშვებულ იქნეს საქართველოს მთავრობასთან შეთანხმებით. 8. ამ მუხლით გათვალისწინებული შეზღუდვებიდან გამონაკლისი ამავე მუხლის მე-7 პუნქტის საფუძველზე შეთანხმებას არ საჭიროებს, თუ იგი არ აღემატება გამონაკლისის იმ შეთანხმებულ ოდენობას, რომელიც საბიუჯეტო ორგანიზაციისათვის დაშვებული იყო/საბიუჯეტო ორგანიზაციაზე ვრცელდებოდა 2014 წლის განმავლობაში. მუხლი 23. შეზღუდვები საქართველოს სამინისტროების მიერ საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ხარჯის გაწევაზე 1. საქართველოს მთავრობა უფლებამოსილია შეაჩეროს საქართველოს სამინისტროებისათვის საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული თანხების ფარგლებში გადახდის განხორციელება საბიუჯეტო კლასიფიკაციის კოდებისა და მუხლების მიხედვით. 2. საქართველოს სამინისტროებმა ყოველი კვარტალის დასრულებიდან 10 დღის ვადაში საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს წარუდგინონ ინფორმაცია მათ მიერ და მათი 64 კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ, ამ კანონით მათთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ტენდერების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიისა და ამ ეკონომიის შემდგომი გამოყენების თაობაზე. 3. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს მთავრობას წარუდგენს ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას. საქართველოს მთავრობის შესაბამისი გადაწყვეტილების საფუძველზე შესაძლებელია იმავე პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის ან მისი ნაწილის მიმართვა ამ კანონით გათვალისწინებულ საერთოსახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელებში, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. მუხლი 24. საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობებისა და საკონსულო დაწესებულებების შემოსულობათა ხარჯვა „საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს სისტემაში შემავალი ბიუჯეტის მხარჯავი ერთეულების მიერ მიღებული საკონსულო მოსაკრებლის, დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში საკონსულო თანამდებობის პირის მიერ გაწეული მომსახურების საფასურისა და ბიუჯეტის სხვა შემოსულობების აღრიცხვისა და გამოყენების წესის შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2010 წლის 15 ოქტომბრის №835 ბრძანებულების შესაბამისად, საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობებისა და საკონსულო დაწესებულებების მიერ მიღებული საკონსულო მოსაკრებლის, დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში საკონსულო თანამდებობის პირის მიერ გაწეული მომსახურების საფასურისა და ბიუჯეტის სხვა შემოსულობების ხარჯვა განხორციელდეს ადგილზე, შესაბამისი წარმომადგენლობისა და დაწესებულებისათვის ამ კანონით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში. მუხლი 25. საქართველოს პარლამენტის მიერ ზოგიერთი ღონისძიების დაფინანსება უფლება მიეცეს საქართველოს პარლამენტს, პარლამენტის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში, ამ კანონით მისთვის დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში დააფინანსოს დაკრძალვასთან და სასაფლაოს მოწყობასთან დაკავშირებული ყველა ღონისძიება. მუხლი 26. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მიერ ზოგიერთი ღონისძიების დაფინანსება 1. უფლება მიეცეს საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს, 2014 წელს „ხარჯების“ და „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლებით გათვალისწინებული ასიგნებებით შესრულებული სამუშაოების დაფინანსება, რომელთა უწყვეტი განხორციელებაც აუცილებელია შეიარაღებული ძალების აღმშენებლობისა და თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების მიზნით სახელმწიფოს მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესასრულებლად, განახორციელოს ამ კანონით საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსათვის „ხარჯების“ და „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში. 2. საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულსამართლებრივი აქტით განსაზღვრულ შემთხვევაში და დაწესებული ლიმიტის ფარგლებში საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ქვედანაყოფების (ერთეულების) მიერ შესასყიდ საქონელზე, სამუშაოსა და მომსახურებაზე საქართველოს თავდაცვის მინისტრის იმავე აქტით განსაზღვრული სტრუქტურული ქვედანაყოფები (ერთეულები) ითვლებიან შემსყიდველ ორგანიზაციებად და ეკისრებათ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული უფლება-მოვალეობები და პასუხისმგებლობა. 65 მუხლი 27. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებები დევნილთა მართლზომიერ მფლობელობაში არსებული საცხოვრებელი ფართობის (სადაც დევნილი სახელმწიფოს მიერ იქნა განსახლებული და რომელიც საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს მონაცემთა ბაზაში დაფიქსირებული იყო, როგორც დევნილთა კომპაქტურად (ორგანიზებულად) განსახლების ობიექტი, ასევე სადაც სამინისტრო ახორციელებდა ადმინისტრაციის, საყოფაცხოვრებო და კომუნალური მომსახურების ხარჯების (მათ შორის, ობიექტებში განსახლებულ დევნილთა, ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული სტატუსების მქონე პირთა მიერ მოხმარებული წყლის, ნარჩენების გატანის, ასენიზაციისა და დეზინფექცია-დერატიზაციის, განსახლების ობიექტებში მომსახურებისა და მიმდინარე შეკეთების სხვა ხარჯები) ანაზღაურებას) ადმინისტრაციული ხარჯის დაფინანსება ერთ დევნილზე განისაზღვროს თვეში 2 ლარით. აღნიშნული დაფინანსება განხორციელდეს სახელშეკრულებო ვალდებულებების შესაბამისად. ხელშეკრულების პირობებს და მის გასაფორმებლად საჭირო დოკუმენტაციას ადგენს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო. მუხლი 28. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებები 1. ამ კანონით საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსათვის დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სისტემაში განსახორციელებელ ცალკეულ ღონისძიებებში გაგრძელდეს და, აუცილებლობის შემთხვევაში, შემოღებულ იქნეს ღონისძიებათა ნაწილის ანაზღაურება მოსახლეობის მიერ თანაგადახდის პრინციპით. თანაგადახდის წესს, ფორმასა და მოცულობას განსაზღვრავს საქართველოს მთავრობა. 2. ამ კანონით საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო პროგრამებისათვის − „სოციალური დაცვა და საპენსიო უზრუნველყოფა“, „ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამა“, „სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზა და კონტროლი“, „სამკურნალო საშუალებების ხარისხის სახელმწიფო კონტროლი“, „სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა“, „შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა“ − გათვალისწინებული ასიგნებების ფარგლებში განსახორციელებელ ღონისძიებათა დაფინანსების, თანადაფინანსების, ანგარიშსწორების წესებსა და ძირითად პრინციპებს განსაზღვრავს საქართველოს მთავრობა, თუ საქართველოს კანონმდებლობით სხვა რამ არ არის დადგენილი. 3. „საპენსიო უზრუნველყოფის“ ფარგლებში გაიცეს სახელმწიფო პენსია და სახელმწიფო კომპენსაცია. 4. ასაკით პენსიონერისათვის სახელმწიფო პენსიის ფულადი ოდენობა განისაზღვროს: ა) 2015 წლის 1 სექტემბრამდე – 150 ლარით; ბ) 2015 წლის 1 სექტემბრიდან – 160 ლარით. 5. „სოციალური დახმარებების“ ფარგლებში: ა) დაფინანსდეს „სოციალურ პაკეტში“ შემავალი ფულადი გასაცემელი/გასაცემლები; ბ) გაიცეს საყოფაცხოვრებო სუბსიდია „სოციალური შეღავათების მონეტიზაციის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2007 წლის 11 იანვრის №4 დადგენილების შესაბამისად; 66 გ) გაგრძელდეს „სოციალური დახმარების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 28 ივლისის №145 დადგენილებით გათვალისწინებული საარსებო შემწეობისა და რეინტეგრაციის შემწეობის ანაზღაურების გაცემა საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრული წესითა და პირობებით; დ) გაგრძელდეს დევნილთა, ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული სტატუსების მქონე პირთა შემწეობების გაცემა: ერთ დევნილზე, ლტოლვილის ან ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირზე გასაცემი ყოველთვიური შემწეობა განისაზღვროს 45 ლარით; ე) გაგრძელდეს ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, აგრეთვე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო და დროებითი შრომისუუნარობის გამო დახმარებების გაცემა საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მიერ დადგენილი წესითა და პირობებით; ვ) დაფინანსდეს დახმარება შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დასაქმებულის ჯანმრთელობისათვის ვნების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურებისათვის, რომლის დანიშვნისა და გაცემის წესს განსაზღვრავს საქართველოს მთავრობა; ზ) დაფინანსდეს ამ პუნქტით გათვალისწინებული ღონისძიებების განხორციელებასთან დაკავშირებული ყველა საჭირო ღონისძიება; თ) დაფინანსდეს საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრული სხვა ღონისძიებები. 6. უფლება მიეცეს საქართველოს მთავრობას, განსაზღვროს 2014 წლის შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის ის სახელმწიფო პროგრამები/მათი ღონისძიებები/მოცულობები, რომელთა განხორციელებაც უწყვეტად გაგრძელდება 2015 წლის 1 იანვრიდან საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სისტემაში განსახორციელებელი 2015 წლის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცებამდე და ამ პროგრამებით გათვალისწინებული მიმწოდებლების გამოვლენამდე „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნათა შესაბამისად ან ვაუჩერის პირობების გათვალისწინებით. 7. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სისტემაში ამ კანონით გათვალისწინებული შესაბამისი ასიგნებების ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებებისა და მათი კომპონენტების დამტკიცებამდე ან/და „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნათა შესრულებამდე ან ვაუჩერის პირობების შესაბამისად შესაბამისი მიმწოდებლების გამოვლენამდე გაგრძელდეს 2014 წლის შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სახელმწიფო პროგრამებით განსაზღვრული ის ღონისძიებები, რომელთა უწყვეტი განხორციელებაც აუცილებელია სახელმწიფოს მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესასრულებლად, და ხელშეკრულებები გაფორმდეს იმავე მიმწოდებლებთან, თუ საქართველოს კანონმდებლობით სხვა რამ არ იქნა განსაზღვრული; ამასთანავე, აღნიშნულის შესახებ ეცნობოთ საქართველოს პარლამენტის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტს და საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს – სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს. 8. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში 2014 წელს შესრულებული სამუშაოები დაფინანსდეს ამ კანონით საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსათვის დამტკიცებული ასიგნებებიდან. 9. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში 2014 წელს გაცემული ვაუჩერები (შესაბამისი ვაუჩერის პირობების გათვალისწინებით) და „რეფერალური მომსახურების“ სახელმწიფო პროგრამის „სტიქიური უბედურებების, კატასტროფების, საგანგებო სიტუაციების, კონფლიქტების რეგიონებში დაზარალებულ მოქალაქეთათვის და საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრული სხვა შემთხვევების დროს მოსახლეობისათვის სამედიცინო დახმარების 67 გაწევის“ კომპონენტის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილებები, რომლებიც ვერ დაფინანსდა 2014 წელს, დაფინანსდეს ამ კანონით შესაბამისი პროგრამებისათვის გათვალისწინებული ასიგნებებიდან. 10. ამ კანონით დამტკიცებული პროგრამული კოდის „35 03 02 02 − იმუნიზაცია“ ფარგლებში ვაქცინებისა და შპრიცების შესყიდვა განხორციელდეს გაეროს ბავშვთა ფონდის მეშვეობით, გამარტივებული შესყიდვით, ხოლო იმ ვაქცინებისა და შპრიცების შესყიდვა, რომელთა შესყიდვაც ვერ ხორციელდება გაეროს ბავშვთა ფონდის მეშვეობით, − „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად. 11. ამ კანონით დამტკიცებული პროგრამული კოდის „35 03 02 07 – ტუბერკულოზის მართვა“ ფარგლებში ყველა ფორმის ტუბერკულოზის ხარისხიან დიაგნოსტიკასა და მკურნალობაზე უნივერსალური ხელმისაწვდომობის ღონისძიებებისათვის და პროგრამული კოდის „35 03 02 08 – აივ ინფექცია/შიდსი“ ფარგლებში საქართველოში აივ ინფექციის/შიდსის პრევენციის მიზნით არსებული ეროვნული რეაგირების მხარდაჭერის, აივ ინფექციით/შიდსით დაავადებულთა სიცოცხლის მაჩვენებლების გაუმჯობესების/მკურნალობის და მოვლის ღონისძიებებისათვის ფარმაცევტული და სხვა სამედიცინო პროდუქციის შესყიდვა განხორციელდეს აივ ინფექციის/შიდსის, ტუბერკულოზისა და მალარიის წინააღმდეგ ბრძოლის გლობალური ფონდის მიერ განსაზღვრული გაერთიანებული საერთაშორისო შესყიდვის აგენტების საშუალებით, მათ შორის, ზემოაღნიშნული ღონისძიებებისათვის აივ ინფექციის/შიდსის და ტუბერკულოზის სამკურნალო პირველი რიგის მედიკამენტების შეძენა ამ კანონით გათვალისწინებული ასიგნებების ფარგლებში, ხოლო იმ ფარმაცევტული და სხვა სამედიცინო პროდუქციის შესყიდვა, რომელთა შესყიდვაც ვერ ხორციელდება აივ ინფექციის/შიდსის, ტუბერკულოზისა და მალარიის წინააღმდეგ ბრძოლის გლობალური ფონდის მიერ განსაზღვრული გაერთიანებული საერთაშორისო შესყიდვის აგენტების საშუალებით, – „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად. 12. ქალაქ თბილისში სასწრაფო დახმარების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ღონისძიებები დაფინანსდეს ქალაქ თბილისის ბიუჯეტიდან, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. მუხლი 29. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების მოსახლეობისათვის მიწოდებული ბუნებრივი აირის ღირებულების ანაზღაურება 1. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტსა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიან სოფლებში (სეთურნი, ზაქათკარი, ჯაღმიანი, ბედონი, ბენიან-ბეგონი, იუხო, მუდურუ, წკერე, ციხიანი, სვიანა-როსტიანი და ქოროღო) მუდმივად მცხოვრები მოსახლეობისათვის (აბონენტებისათვის) ბუნებრივი აირის მოხმარებაზე 2014 წლის 1 დეკემბრიდან 2015 წლის 15 მაისის ჩათვლით და 2015 წლის 15 ოქტომბრიდან 2015 წლის 30 ნოემბრის ჩათვლით 3 პერიოდებში განისაზღვროს შეღავათი თითოეულ აბონენტზე თვეში 700 მ -ის (მაისსა და 3 ოქტომბერში – 350 მ -ის) ოდენობით. ამასთანავე, აბონენტებს მიეცეთ შესაძლებლობა, აღნიშნული პერიოდების შესაბამის საანგარიშო თვეში გამოუყენებელი შეღავათით ისარგებლონ მომდევნო თვეში, კერძოდ, 2014 წლის 1 დეკემბრიდან გამოუყენებელი შეღავათი გამოყენებულ იქნეს 2015 წლის 15 მაისის ჩათვლით პერიოდში, ხოლო რიცხული შეღავათი გაუქმდეს 2015 წლის 16 მაისს, 2015 წლის 15 ოქტომბრიდან გამოუყენებელი შეღავათი გამოყენებულ იქნეს 2016 წლის 15 მაისის ჩათვლით პერიოდში, ხოლო რიცხული შეღავათი გაუქმდეს 2016 წლის 16 მაისს. 2. ბუნებრივი აირის გამანაწილებელი კომპანია ვალდებულია ამ მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად შეღავათებით მოსარგებლე აბონენტების სააღრიცხვო ბარათებზე ყოველი 68 თვის დასაწყისში ასახოს შეღავათის შესაბამისი ლიმიტი და შესაბამის საანგარიშო პერიოდში გამოუყენებელი შეღავათი. 3. გამანაწილებელი კომპანიის მიერ წარმოდგენილი და მუნიციპალიტეტების გამგეობების მიერ სათანადოდ დამოწმებული შესაბამისი ანგარიშების მიხედვით საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრომ აანაზღაუროს 2014 წლის 1 დეკემბრიდან 2015 წლის 15 მაისის ჩათვლით და 2015 წლის 15 ოქტომბრიდან 2015 წლის 30 ნოემბრის ჩათვლით პერიოდებში ყაზბეგის მუნიციპალიტეტსა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიან სოფლებში (სეთურნი, ზაქათკარი, ჯაღმიანი, ბედონი, ბენიან-ბეგონი, იუხო, მუდურუ, წკერე, ციხიანი, სვიანა-როსტიანი და ქოროღო) მუდმივად მცხოვრები მოსახლეობის (აბონენტების) მიერ ამ მუხლის პირველი პუნქტით დადგენილი ლიმიტის და შესაბამის საანგარიშო პერიოდში გამოუყენებელი შეღავათის ფარგლებში ფაქტობრივად მოხმარებული ბუნებრივი აირის ღირებულება. მუხლი 30. სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებები 2015 წლის განმავლობაში სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი უფლებამოსილია ადმინისტრაციისათვის ამ კანონით დამტკიცებული ასიგნებებიდან თავისი გადაწყვეტილების საფუძველზე გასცეს ერთჯერადი დახმარებები. მუხლი 31. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები 1. „სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად საჯარო სამართლის იურიდიული პირისათვის – საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოსათვის დაკისრებული ფუნქციების შეუფერხებლად განხორციელების მიზნით აჭარის ავტონომიურმა რესპუბლიკამ და თვითმმართველმა ერთეულებმა ამ მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად 2015 წლის ბიუჯეტში გაითვალისწინონ ასიგნებები საჯარო სამართლის იურიდიული პირისათვის – საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოსათვის გადასაცემად. 2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული თანხა არ უნდა იყოს 2014 წელს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკურ ბიუჯეტსა და შესაბამისი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტში სახანძრო ან/და სამაშველო სამსახურების ფუნქციონირებისათვის გათვალისწინებულ თანხაზე ნაკლები. 3. ამ მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად 2015 წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებული თანხა აჭარის ავტონომიურმა რესპუბლიკამ და თვითმმართველმა ერთეულებმა საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს – საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს გადაურიცხონ ეტაპობრივად, მისი წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე. მუხლი 32. საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებები უფლება მიეცეს საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს, პროგრამის „ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა ეკვივალენტური სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა“ ფარგლებში 2014 წელს შესრულებული სამუშაოების დაფინანსება განახორციელოს ამ კანონით საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროსათვის დამტკიცებული ასიგნებებიდან. მუხლი 33. ზოგიერთი საბიუჯეტო ორგანიზაციის დაფინანსება 69 1. საქართველოს კანონმდებლობაში შეტანილი ცვლილებების შედეგად საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს სისტემისა და სამინისტროს სისტემაში შემავალი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების – სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის რეორგანიზაციასთან/ლიკვიდაციასთან დაკავშირებით შესაბამისი ღონისძიებების დაფინანსება განხორციელდეს ამ კანონით საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროსათვის გათვალისწინებული ასიგნებებიდან. აღნიშნულის უზრუნველსაყოფად შესაძლებელია სამინისტროს ბიუჯეტის პროგრამულ კოდებს შორის ასიგნებების გადანაწილებაზე არ გავრცელდეს საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 31-ე მუხლის მე-3 ნაწილით გათვალისწინებული შეზღუდვა; ამასთანავე, უფლება მიეცეს სამინისტროს, განახორციელოს ბიუჯეტით გათვალისწინებული საშტატო რიცხოვნობის სამინისტროს ბიუჯეტის პროგრამულ კოდებს შორის გადანაწილება. 2. საქართველოს კანონმდებლობაში შეტანილი ცვლილებების შედეგად საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის დამოუკიდებელ მხარჯავ დაწესებულებად ჩამოყალიბების შემდეგ მისი დაფინანსებისათვის საჭირო რესურსების მობილიზებისათვის საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს შორის ასიგნებების გადანაწილების საჭიროების შემთხვევაში აღნიშნული ასიგნებების გადანაწილებაზე არ გავრცელდეს საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 31-ე მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული შეზღუდვა.“. მუხლი 2. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ქუთაისი 70 ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამების მოსალოდნელი შედეგები და ინდიკატორები ხელმისაწვდომი ხარისხიანი ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა კოდი დასახელება 2015 წლის პროექტი მ.შ. ბიუჯეტით გათვალისწინებული სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 2016 წლის პროგნოზი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა 35 02 სოციალური დაცვა და საპენსიო უზრუნველყოფა 2,041,000.0 2,041,000.0 0.0 2,250,000.0 2,350,000.0 2,500,000.0 35 03 ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამა 752,161.0 752,161.0 0.0 799,475.0 800,500.0 820,500.0 53,191.0 52,546.0 645.0 59,700.0 53,200.0 52,900.0 31,293.0 31,293.0 0.0 35,000.0 35,000.0 35,000.0 14,301.0 14,301.0 0.0 17,300.0 17,300.0 17,300.0 12,000.0 8,000.0 4,000.0 14,000.0 14,000.0 14,000.0 7,450.0 7,450.0 0.0 7,450.0 7,450.0 7,450.0 4,000.0 4,000.0 0.0 4,500.0 4,500.0 4,500.0 3,873.0 3,692.0 181.0 4,650.0 4,750.0 4,750.0 260.0 260.0 0.0 260.0 260.0 260.0 2,919,529.0 2,914,703.0 4,826.0 3,192,335.0 3,286,960.0 3,456,660.0 35 01 35 04 27 04 29 03 54 00 35 05 30 04 57 00 შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა ეკვივალენტური სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს პერსონალის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემის მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურეობით უზრუნველყოფა ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი სულ პრიორიტეტის დაფინანსება 2 სოციალური დაცვა და საპენსიო უზრუნველყოფა (35 02) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი ქვეყანაში სიღარიბის უკიდურესი ფორმების აღმოფხვრა, სოციალური რისკების განეიტრალება და ღირსეული სიბერის უზრუნველყოფა ხანდაზმული მოქალაქეებისათვის;ეფექტიანი და ფინანსურად მდგრადი საპენსიო და სოციალური დახმარების სისტემის განვითარებით მოწყვლადი ჯგუფების საარსებოდ აუცილებელი ფულადი შემოსავლებით და სოციალური სერვისებით უზრუნველყოფა; საპენსიო სისტემის რეფორმის ფარგლებში დაგროვებით საპენსიო სისტემაზე გადასვლასთან დაკავშირებული ღონისძიებების ხელშეწყობა;შესაბამისი საჭიროების მქონე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა (მათ შორის ბავშვთა) პრევენციული, სარეაბილიტაციო და ალტერნატიული მომსახურებითა და დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფა. ხანდაზმულთა და ოჯახურ მზრუნველობას მოკლებულ, სოციალურად დაუცველ და მიუსაფარ ბავშვთა ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და საზოგადოებაში ინტეგრაცია. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ადეკვატური სერვისებით უზრუნველყოფილი და სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობით გაუმჯობესებული მიზნობრივი ჯგუფები. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები უკიდურესი სიღატაკის აღმოფხვრა/პრევენცია და მოწყვლადი ჯგუფებისთვის ალტერნატიული სერვისების რაოდენობის გაზრდა საპენსიო უზრუნველყოფა (35 02 01) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში გაიცემა სახელმწიფო პენსიები ქალებისათვის 60 წლის, მამაკაცებისათვის - 65 წლის ასაკის მიღწევისას და სახელმწიფო კომპენსაციები სხვადასხვა კატეგორიებისათვის (სამხედრო, შინაგან საქმეთა ორგანოებიდან, საქართველოს დაზვერვის სამსახურიდან და სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურიდან თადარიგში დათხოვნილ პირთათვის, პროკურატურის სისტემიდან დათხოვნილი მუშაკებისათვის, უმაღლესი დიპლომატიური რანგის მქონე პირთათვის, მოსამართლეთათვის და სხვა);ქვეპროგრამის მიზანია კანონით განსაზღვრული პირების სახელმწიფო პენსიის და სახელმწიფო კომპენსაციების მიმღებთა გამოვლენა, დადგენა, აღრიცხვა, ბენეფიტის დანიშვნა და გაცემის ორგანიზება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ბენეფიციარებისათვის დადგენილი გასაცემლების სრული და დროული მიწოდება. 3 შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები სახელმწიფო პენსიის ოდენობა შეადგენს საარსებო მინიმუმს. სახელმწიფო კომპენსაცია გაიცემა გადაანგარიშებული ოდენობით სოციალური დახმარებები (35 02 02) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი ქვეყანაში სიღარიბის უკიდურესი ფორმების აღმოფხვრისა და სოციალური რისკების განეიტრალების მიზნით სხვადასხვა სოციალური გასაცემლის დაფინანსება, კერძოდ, სიღარიბის ზღვრის ქვემოთ მყოფი მოსახლეობისათვის საარსებო შემწეობების, დევნილთა, ლტოლვილთა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა ფულადი დახმარებების, რეინტეგრაციის შემწეობის, ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, ასევე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა სოციალური დახმარებების გაცემა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი სოციალური ტრანსფერების გაცემა და უკიდურესი სიღარიბის პირობებში მყოფი შინამეურნეობების ცხოვრების სტანდარტის გაუმჯობესება. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილია კანონმდებლობით დადგენილი შესაბამისი გასაცემლებით სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა (35 02 03) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი რეინტეგრირებული და მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფი ბავშვების ხელოვნური კვების პროდუქტებით უზრუნველყოფა; გონებრივი და ფიზიკური დარღვევების მქონე ბავშვთა ადრეული დიაგნოსტიკა და მიტოვების პრევენცია; შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია; ძვალ-სახსროვანი დაავადებების მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია; ომის ვეტერანთა რეაბილიტაცია; შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა (მ.შ. ბავშვთა) და მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფ ბავშვთა დღის ცენტრების მომსახურებით უზრუნველყოფა; შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა და ხანდაზმულთა სათემო ორგანიზაციების მომსახურებით უზრუნველყოფა; შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფა; ყრუთა კომუნიკაციის ხელშეწყობა; სხვადასხვა პრობლემების მქონე ორსულთა და დედათა თავშესაფრით უზრუნველყოფა 10 წლამდე ასაკის შვილებთან ერთად; მზრუნველობამოკლებული ბავშვების მიმღებ ოჯახებში განთავსების გზით ოჯახურ გარემოში აღზრდის უზრუნველყოფა და მცირე საოჯახო ტიპის ბავშვთა სახლებში მომსახურება; მიუსაფარ ბავშვთა 4 სადღეღამისო მომსახურების მიწოდება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების, ხანდაზმულებისა და ოჯახის მზრუნველობამოკლებული ბავშვებისათვის ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება, მათი საზოგადოებაში ინტეგრაციის უნარის გაძლიერება. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები პროგრამის სამიზნე ჯგუფებისთვის შესაბამისი ალტერნატიული სერვისების განვითარება მომსახურებების სათანადოდ და დროულად მიწოდება, ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამა (35 03) პროექტის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო ; სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი სახელმწიფოს მიერ სხვადასხვა მეთოდით მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების მიწოდება. „მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა“ პროგრამის ფარგლებში მოსახლეობის უზრუნველყოფა გეგმიური ამბულატორიული, გადაუდებელი ამბულატორიული, გეგმიური ქირურგიული მომსახურებით, სტაციონარული, ქიმიო, ჰორმონო და სხივური თერაპიით და მშობიარობისა და საკეისრო კვეთის სერვისებით;საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მიზნებიდან გამომდინარე, მოსახლეობის იმუნიზაციის, დაავადებათა ადრეული გამოვლენისა და სკრინინგის ხელშეწყობის განხორციელება და ისეთი გადამდები დაავადებების, როგორიცაა მალარია და სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების, გავრცელების კონტროლის, სისხლისა და სისხლის პროდუქტების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა;სამედიცინო განათლების რეფორმის ფარგლებში დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლების პროცესის, შესაბამისი შეფასების სისტემების სრულყოფისა და პროფესიული რეგულირების დამატებითი მექანიზმების შემოღების მიზნით საჭირო ღონისძიებებისა და ასევე, უწყვეტი პროფესიული განვითარების ფორმალიზებული სისტემის ამოქმედებისათვის გასატარებელი ღონისძიებების დაფინანსება. სამედიცინო მომსახურებაზე ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდა; იმუნიზაციით მოცვის გაუმჯობესება; პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ინფექციური/გადამდები დაავადებების ინციდენტობის (ახალი შემთხვევების) შემცირება; ონკოლოგიური დაავადებების მქონე პირთა სიცოცხლის მოსალოდნელი ხანგრძლივობის გაზრდა; დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის გაუმჯობესება (ათასწლეულის განვითარების მე-4 და მე-5 მიზნების მიღწევა); აივ-ინფექცია/შიდსისა და ტუბერკულოზის ინციდენტობისა და პრევალენტობის შემცირება. 5 საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები სახელმწიფოს მიერ სამედიცინო მომსახურებებით უზრუნველყოფილი მოსახლეობის რაოდენობა ; ტუბერკულოზის ინციდენტობა და პრევალენტობა; შიდსის გვიანი გამოვლენის მაჩვენებელი ; იმუნიზაციით მართვადი დაავადებების ინციდენტობა ; სარძევე ჯირკვლისა და საშვილოსნოს ყელის კიბოთი პირველად აღრიცხულ პირთა პროცენტული მაჩვენებელი, რომლებიც დიაგნოზის გამოვლენიდან ერთ წელიწადში გარდაიცვალა ; ჩვილ ბავშვთა და დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა (35 03 01) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი „მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამის“, ფარგლებში ხორციელდება მოსახლეობის უზრუნველყოფა გეგმიური ამბულატორიული, გადაუდებელი ამბულატორიული, გეგმიური ქირურგიული მომსახურებით, სტაციონარული, ქიმიო, ჰორმონო და სხივური თერაპია და მშობიარობისა და საკეისრო კვეთის სერვისები.დაიწყება ზოგიერთი ბენეფიციარის შესაბამისი მედიკამენტებით უზრუნველყოფა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი სამედიცინო მომსახურებაზე ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდა. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები სახელმწიფოს მიერ სამედიცინო მომსახურებებით უზრუნველყოფილი მოსახლეობის რაოდენობა საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა (35 03 02) პროექტის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო ; სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი ჯანმრთელობის ხელშეწყობის, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებისა და დაავადებათა პროფილაქტიკისკენ მიმართული პროგრამების განხორციელების გზით, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებისკენ მიმართული ღონისძიებების განხორციელება. პროგრამების განხორციელება, რომლებიც ხელს უწყობენ გადამდებ და ონკოლოგიურ დაავადებათა პრევენციას. მათი ადრეული გამოვლენა, ერთის მხრივ, უზრუნველყოფს საზოგადოების დაცულობის გაზრდას და მეორეს მხრივ, სახელმწიფო დანახარჯების ოპტიმიზაციას; მოსახლეობის იმუნიზაცია, დაავადებათა ადრეული გამოვლენისა და სკრინინგის ხელშეწყობა, ასევე ისეთი გადამდები დაავადებების, როგორიცაა ტუბერკულოზი, მალარია, ვირუსული ჰეპატიტები, აივ-ინფექცია, სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების გავრცელების კონტროლი და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ღონისძიებების განხორციელება საქართველოს მთელ მოსახლეობაში. 6 პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები გადამდები დაავადებებით სიკვდილიანობისა და ავადობის შემცირება; დედათა და ბავშვთა სიკვდილიანობის შემცირება. დედიდან ბავშვზე აივ–ინფექცია/შიდსის გადაცემის თავიდან აცილება ; ტუბერკულოზით, აივ–ინფექცია/შიდსით და სხვა პრიორიტეტული დაავადებებით ავადობის შემცირება და ეპიდზედამხედველობის სისტემის გაუმჯობესება (საქართველოში ათასწლეულის განვითარების მე-6 მიზნის მიღწევა) ; ვაქცინებით მართვადი ინფექციებით გამოწვეული სიკვდილიანობის თავიდან აცილება ; დედათა და ბავშვთა სიკვდილიანობის შემცირება ; იმუნიზაციის კომპონენტის ფარგლებში მოსახლეობის მოცვის მაჩვენებლის გაუმჯობესება (საქართველოში ათასწლეულის განვითარების მე-4 მიზნის მიღწევა) დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი (35 03 02 01) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი დაავადებათა ადრეული გამოვლენისა და გავრცელების პრევენციის უზრუნველყოფა და მოსახლეობაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება; პროექტის აღწერა და მიზანი პროგრამა ითვალისწინებს შემდეგ ღონისძიებებს: • ძუძუს, საშვილოსნოს ყელის, კოლორექტული და პროსტატის კიბოს სკრინინგი; • ბავშვთა ასაკის განვითარების შეფერხება, დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი; • ეპილეფსიის დიაგნოსტიკა და ზედამხედველობა; • მოსახლეობის საგანმანათლებლო კამპანია. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ონკოლოგიური დაავადებების გვიანი დიაგნოსტირების შემცირება. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები ძუძუს და საშვილოსნოს ყელის კიბოს ახლად გამოვლენილ შემთხვევებში მე–4 და მე–3 სტადიაზე გამოვლენილი შემთხვევების წილის შემცირება 5%-ით გასული წლების მაჩვენებლებთან შედარებით იმუნიზაცია (35 03 02 02) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი მოსახლეობის მართვადი ინფექციებისაგან დაცვა იმუნიზაციის გზით და მოსახლეობის უზრუნველყოფა ანტირაბიული ვაქცინით, იმუნოგლობულინითა და ანტირაბიული სამედიცინო დახმარებით; 7 იმუნიზაციის წარმოებისთვის საჭირო ვაქცინების და ასაცრელი მასალების (შპრიცებისა და უსაფრთხო ყუთების) შესყიდვა; სპეციფიკური შრატებისა და ვაქცინების სტრატეგიული მარაგის შესყიდვა, შენახვა და გაცემა; მოსახლეობის ანტირაბიული სამკურნალო საშუალებებით უზრუნველყოფა და შესაბამისი სამედიცინო დახმარების უზრუნველყოფა; ვაქცინების, შრატების და ასაცრელი მასალების (შპრიცებისა და უსაფრთხო ყუთების) შენახვა და გაცემა-განაწილება „ცივი ჯაჭვის“ პრინციპების დაცვით ცენტრალური დონიდან ადმინისტრაციულ ერთეულებამდე. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ქვეყნის მოსახლეობის დაცვა მართვადი ინფექციებისაგან იმუნიზაციის გზით. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები იმუნიზაციის გზით მართვადი ინფექციებით სიკვდილიანობის თავიდან აცილება ; იმუნიზაციით მოცვის მაჩვენებელის რაოდენობა ეპიდზედამხედველობის პროგრამა (35 03 02 03) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი ქვეყანაში ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების გაუმჯობესება; ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ერთეულებში და მუნიციპალურ დონეზე სამედიცინო სტატისტიკური სისტემის მუშაობის უზრუნველყოფა; პროექტის აღწერა და მიზანი იმუნიზაციის წარმოებისათვის განხორციელება; მალარიისა და სხვა საჭირო პარაზიტული ღონისძიებების დაავადებების დაგეგმვისა და პროფილაქტიკისა რაიონულ და დონეზე კონტროლის ლოჯისტიკის გაუმჯობესება; გადამდებ დაავადებათა დროული გამოვლენების გაუმჯობესება ეპიდზედამხედველობისა და ლაბორატორიულ სამსახურებზე დაფუძნებული სისტემის გამართული მუშაობის გზით. 8 პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ქვეყანაში გაუმჯობესებულია ინფექციური და პარაზიტული დაავადებების ეპიდზედამხედველობის სისტემა. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები მალარიის შემთხვევების პრევენცია (ერადიკაცია) უსაფრთხო სისხლი (35 03 02 04) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი ტრანსფუზიით გადამდები ინფექციების პრევენცია და საქართველოს მასშტაბით სისხლის კომპონენტების თანაბარი სტანდარტის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და ფასიანი დონორობის ინსტიტუტის ეტაპობრივი ჩანაცვლება უანგარო, რეგულარული დონორობის სისტემით; პროექტის აღწერა და მიზანი დონორული სისხლის კვლევის მხარდაჭერა B და C ჰეპატიტებზე, აივ–ინფექცია/შიდსსა და სიფილისზე; ხარისხის გარე კონტროლის უზრუნველყოფა; უანგარო დონორების მხარდაჭერა და მოზიდვის კამპანია. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები სისხლისა და სისხლის პროდუქტების უსაფრთხოება და ხელმისაწვდომობა. დონაციათა წლიური რაოდენობის ზრდა პროფესიულ დაავადებათა პრევენცია (35 03 02 05) პროექტის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი დასაქმებული მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა პროფესიული და პროფესიით განპირობებული დაავადებების პრევენციით; შრომის პროცესში მოქმედი გარე ფაქტორების შესწავლა-შეფასება, სამიზნე ჯგუფებში პროფესიული ჯანმრთელობის 9 კვლევა და დამსაქმებლისა და დასაქმებულის ინფორმირება პროფესიული ჯანმრთელობის რისკებისა და მათგან დაცვის მეთოდების შესახებ. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი დასაქმებული მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა, პროფესიულ დაავადებათა იდენტიფიკაციისა და პრევენციის გზით. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები პროფესიულ დაავადებათა მონიტორინგის პროგრამაში ჩართული დაწესებულებების რაოდენობა ინფექციური დაავადებების მართვა (35 03 02 06) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ცენტრალური აპარატი ; სსიპ – სოციალური მომსახურების სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი ინფექციური და პარაზიტული დაავადებების მქონე ავადმყოფთა ადეკვატური სტაციონარული სამედიცინო დახმარებით უზრუნველყოფა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ინფექციური მიწოდება. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები ინფექციური დაავადების დიაგნოზით ჰოსპიტალიზირებულ ავადმყოფთა შორის სიკვდილიანობის მაჩვენებელი სნეულებებით დაავადებული მოსახლეობისთვის ადეკვატური სტაციონარული მომსახურების ტუბერკულოზის მართვა (35 03 02 07) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი ; სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი ტუბერკულოზით ავადობისა და სიკვდილიანობის შემცირების უზრუნველსაყოფად, ტუბერკულოზზე აქტიური ეპიდზედამხედველობის განხორციელება და სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში ანტიტუბერკულოზური ღონისძიებების ხელშეწყობა. ტუბერკულოზის სამკურნალო პირველი რიგის მედიკამენტების შესყიდვა, სენსიტიური და რეზისტენტული ფორმის ტუბერკულოზით დაავადებულ პაციენტთა ინსენტივობა; ქვეპროგრამა უზრუნველყოფს: ტუბერკულოზის ყველა საეჭვო შემთხვევის გამოკვლევას, ტუბერკულოზით დაავადებულთა ამბულატორიულ მომსახურებას (ანტიტუბერკულოზური პრეპარატებით უზრუნველყოფა და მკურნალობა უშუალო მეთვალყურეობის ქვეშ), ეროვნული რეფერალური ლაბორატორიის მიერ სტაციონარსა და ამბულატორიაში ბაქტერიოლოგიური დიაგნოსტიკის ხარისხის კონტროლის და რეზისტენტული ტუბერკულოზის 10 ლაბორატორიული მართვის უზრუნველყოფას, ტუბკაბინეტებსა და ტუბდისპანსერებში ზედამხედველობას (სუპერვიზია), უშუალო მეთვალყურეობის ქვეშ (DOTS სამსახური) მკურნალობას, ფთიზიატრიული სტაციონარული დახმარების ფარგლებში დიაგნოსტიკურ, თერაპიულ და ქირურგიულ მომსახურებას, მათ შორის, რეზისტენტული ფორმების მკურნალობას. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი საჭირო გამოკვლებით, დიაგნოსტიკური საშუალებებითა და ხარისხიანი მედიკამენტებით უზრუნველყოფილი პაციენტები;ხანგრძლივვადიან მკურნალობაზე პაციენტთა დამყოლობა ფულადი წახალისების გზით;ადეკვატური მკურნალობის უზრუნველყოფა. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები ტუბერკულოზის ინციდენტობა და პრევალენტობა აივ ინფექცია/შიდსი (35 03 02 08) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო ; სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი აივ-ინფექცია/შიდსზე მაღალი რისკის ჯგუფის პირთათვის კონსულტაციის გაწევა და კვლევა. აივ-ინფექცია/შიდსით დაავადებულთა პალიატიური მოვლა, ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობა, პირველი რიგის ანტირეტროვირუსული მედიკამენტებით უზრუნველყოფა. ბენეფიციარების მეთადონით ჩანაცვლებითი თერაპიის პროგრამაში ჩართვა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შემთხვევების ადრეული დიაგნოსტირების გაუმჯობესება და მკურნალობა. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობით სრულად უზრუნველყოფილი დაავადებული პირები ; მაღალი რისკის ჯგუფებში აივ-ინფექცია/შიდსზე სკრინინგით გამოკვლეულ პირთა რაოდენობა დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა (35 03 02 09) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო ; სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი დედათა და ახალშობილთა ჯანმრთელობის გაუმჯობესება და სიკვდილიანობის შემცირება, ანტენატალური ზედამხედველობის, მაღალი რისკის ორსულთა, მშობიარეთა და მელოგინეთა მკურნალობის, გენეტიკური პათოლოგიების ადრეული გამოვლენის, ორსულებში B ჰეპატიტის (სწრაფი/მარტივი და კონფირმაციული), ათაშანგის (სწრაფი/მარტივი და კონფირმაციული) და აივ-ინფექციის/შიდსის (სწრაფი/მარტივი) განსაზღვრისათვის მათი საჭირო ტესტებითა და სახარჯი მასალით უზრუნველყოფის, ჰიპოთირეოზზე, ფენილკეტონურიაზე, 11 ჰიპერფენილალანინემიასა და მუკოვისციდოზზე ახალშობილთა და ბავშვთა სკრინინგის და ახალშობილთა სმენის სკრინინგის გზით. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი დედათა და ბავშვთა სიკვდილიანობის შემცირება. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები დედათა სიკვდილიანობის შემცირება ; დედიდან ბავშვზე აივ–ინფექცია/შიდსის და ჰეპატიტის გადაცემის მაჩვენებლის შემცირება ; ორსულთა და მელოგინეთა სიკვდილიანობის შემცირება ნარკომანია (35 03 02 10) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი ნარკომანიით დაავადებულ პირთა მკურნალობა (სტაციონარული დეტოქსიკაცია) და პირველადი რეაბილიტაცია, ასევე მათი ჩამანაცვლებელი ნარკოტიკით უზრუნველყოფა და სამედიცინო მეთვალყურეობა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ნარკომანიით დაავადებულ პირთა ადეკვატური მკურნალობითა და ჩამანაცვლებელი თერაპიით უზრუნველყოფა. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები მკურნალობის პროცესში ჩართული პაციენტების რაოდენობა ჯანმრთელობის ხელშეწყობის პროგრამა (35 03 02 11) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი თამბაქოს წინააღმდეგ ფართომასშტაბიანი საზოგადოებრივი ბრძოლის დასაწყებად და თამბაქოსაგან თავისუფალი გარემოს შესაქმნელად სამოქალაქო მობილიზაციის გაზრდა და მოსახლეობის მხარდაჭერის მოპოვება. მოსახლეობის ინფორმირებულობის დონის ამაღლება თამბაქოს საკითხებზე, მათ შორის კანონმდებლობის ძირითად პრინციპებზე და თამბაქოს, როგორც ჯანმრთელობის ქცევით რისკ-ფაქტორზე;საინფორმაციო მედია-კამპანიის განხორციელება, თამბაქოს მოხმარების აკრძალვის/შეზღუდვის დანერგვისა და აღსრულების შეფასებისა და გაუმჯობესების მიზნით სხვადასხვა ტიპის დაწესებულებების მონიტორინგი, ტრენინგების ჩატარება დაინტერესებული მხარეების ჩართულობით. მულტისექტორული თანამშრომლობის გამტკიცება თამბაქოსაგან თავისუფალი გარემოს მხარდასაჭერად. 12 პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ჯანსაღი კვების შესახებ განათლება და ალკოჰოლის ჭარბი მოხმარების შესახებ ცნობიერების ამაღლება;ფიზიკური აქტივობის ხელშეწყობა;ჰიპერტენზიის ადრეული გამოვლენისა და კონტროლის/მართვის ხელშეწყობა და მოსახლეობის განათლება;სკრინინგში მოსახლეობის ჩართულობის ხელშეწყობა;ჯანმრთელობის ხელშეწყობის პოპულარიზაცია და გაძლიერება. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები თამბაქოს მოხმარების შეწყვეტისათვის დახმარების გაუმჯობესება ; თამბაქოს შესახებ არსებული კანონმდებლობის აღსრულების ხელშეწყობა ; მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება თამბაქოს საკითხებზე, თამბაქოს მოხმარების კონტროლის რეგულაციების შესახებ და სამოქალაქო მობილიზაციის გაზრდა მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში (35 03 03) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ; სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო არაგადამდები დაავადებებით გამოწვეული სიკვდილიანობის შემცირება და მოსახლეობის დაცვა ამ დაავადებებით გამოწვეული ფინანსური რისკებისგან, მათთვის ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებებზე (მათ შორის პირველადი სამედიცინო მომსახურებები სასწრაფო–გადაუდებელ შემთხვევებში) ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის გზით. პროექტის აღწერა და მიზანი პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი პროგრამით გათვალისწინებული ღონისძიებებია: • ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე მოსახლეობის სპეციალიზებული დახმარებით უზრუნველყოფა; • დიაბეტით დაავადებული პაციენტების მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; • ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება; • თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებული პაციენტების დიალიზით, თირკმლის ტრანსპლანტაციითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; • ინკურაბელური პაციენტების მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; • იშვიათი დაავადებების მქონე პაციენტთა მკურნალობითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; • სასწრაფო სამედიცინო დახმარების, სამედიცინო ტრანსპორტირებისა და სოფლად ამბულატორიული მომსახურებით უზრუნველყოფა; • რეფერალური დახმარების უზრუნველყოფა; • სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება. ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე პირები უზრუნველყოფილი არიან სპეციალიზებული სამედიცინო მომსახურებით; ინკურაბელური პაციენტები უზრუნველყოფილი არიან სპეციალიზებული სამედიცინო მომსახურებითა და მედიკამენტებით; დიაბეტის მქონე პაციენტები უზრუნველყოფილი არიან სპეციალიზებული სამედიცინო მომსახურებითა და მედიკამენტებით; 13 მოსახლეობა უზრუნველყოფილია სასწრაფო სამედიცინო ხელმისაწვდომია პირველადი/ამბულატორიული მომსახურება. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები დახმარებითა და ტრანსპორტირებით, ასევე ქვეყნის მასშტაბით ფსიქიკური ჯანმრთელობის მქონე პირები 100%–ით უზრუნველყოფილნი არიან სპეციალიზებული სტაციონარული მომსახურებით ; ქვეყნის მასშტაბით სასწრაფო სამედიცინო დახმარებასა და ტრანსპორტირებაზე, ასევე პირველადი ჯანდაცვის მომსახურებებზე უზრუნველყოფილი 100%–იანი ხელმისაწვდომობა ფსიქიკური ჯანმრთელობა (35 03 03 01) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე მოსახლეობისათვის სპეციალიზებული ამბულატორიული და სტაციონარული დახმარების აღმოჩენა, მათ შორის: პროექტის აღწერა და მიზანი • ბავშვთა და მოზრდილთა ამბულატორიული მომსახურება; • ფსიქო–სოციალური რეაბილიტაცია; • ბავშვთა და მოზრდილთა ფსიქიკური სტაციონარული მომსახურება; • კრიზისული ინტერვენცია; • ფსიქოაქტიური ნივთიერებებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების სტაციონარული მომსახურება; • სტაციონარში მყოფი პაციენტების ურგენტული მომსახურებით უზრუნველყოფა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისთვის ადეკვატური ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურების მიწოდება. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები სტაციონარულ მკურნალობზე მყოფი პაციენტების რაოდენობა (მწვავე და ქრონიკული) დიაბეტის მართვა (35 03 03 02) პროექტის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო დიაბეტით დაავადებული ბავშვებისა და მოზრდილების ადეკვატური სამედიცინო დახმარებით უზრუნველყოფა, შესაძლო გართულებების პრევენცია და შემცირება; 14 დიაბეტით (მ.შ. უშაქრო დიაბეტით) დაავადებულ ბავშვთა და მოზრდილ ავადმყოფთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა და ბავშვთა საანალიზო–ტექნიკური საშუალებებით უზრუნველყოფა; დიაბეტით დაავადებულ პირთა სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურებით უზრუნველყოფა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი დიაბეტით გამოწვეული სპეციფიკური გართულებების შემცირება. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა რაოდენობა ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება (35 03 03 03) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი 18 წლამდე ასაკის ონკოლოგიური პაციენტების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ონკოჰემატოლოგიური დაავადებების მქონე ბავშვთა ჯანმრთელობის მდგომარების გაუმჯობესება. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები პროგრამით მოსარგებლეთა რაოდენობა დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია (35 03 03 04) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო ; საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ცენტრალური აპარატი პროექტის აღწერა და მიზანი თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით დაავადებული პაციენტების შესაბამისი სამედიცინო მომსახურებით, კერძოდ, ჰემოდიალიზით, პერიტონეული დიალიზით, თირკმლის ტრანსპლანტაციის ოპერაციით და შესაბამისი მედიკამენტებით უზრუნველყოფა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით დაავადებულთა უზრუნველყოფა ადეკვატური სამედიცინო მომსახურებით. 15 შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით დაავადებული პირების უზრუნველყოფა დიალიზით ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა (35 03 03 05) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი ინკურაბელურ პაციენტთა ამბულატორიული და სტაციონარული პალიატიური მზრუნველობა, მათ შორის, აივინფექცია/შიდსით დაავადებულთა პალიატიური სტაციონარული მზრუნველობა; ინკურაბელურ პაციენტთა ტკივილგამაყუჩებელი მედიკამენტებით უზრუნველყოფა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ინკურაბელური პაციენტების უზრუნველყოფა ადეკვატური სამედიცინო მომსახურებით. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები პალიატიური სამსახურით მოცული ბენეფიციარების რაოდენობა იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა (35 03 03 06) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო იშვიათი დაავადებების მქონე 18 წლამდე ასაკის პირთა სტაციონარული მომსახურება დაავადების სპეციფიკური გართულებების დროს, ასევე ჰემოფილიით დაავადებული ბავშვებისა და მოზრდილების ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურების უზრუნველყოფა; იშვიათი დაავადებების მქონე პირთათვის სპეციფიკური მედიკამენტებისა და საკვები დანამატების შესყიდვა; პროექტის აღწერა და მიზანი ჰემოფილიით დაავადებულ ბავშვთა და მოზრდილთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (ანტიჰემოფილური ფაქტორ-კონცენტრატებისა და ანტიინჰიბიტორული პროთრომბინ-კომპლექსის შესყიდვა); ფენილკეტონურიით დაავადებულ ბავშვთა სამკურნალო საკვები დანამატით უზრუნველყოფა; მუკოვისციდოზით დაავადებულთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (პანკრეასის ფერმენტების შესყიდვა); სომატოტროპული ჰორმონის დეფიციტის მქონე პაციენტებისათვის ჰორმონის შესყიდვა; ბრუტონის დაავადების მქონე პაციენტების სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა. 16 პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებული 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა უზრუნველყოფა ადეკვატური სამედიცინო მომსახურებით. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები პროგრამით მოსარგებლეთა რაოდენობა სასწრაფო გადაუდებელი დახმარება და სამედიცინო ტრანსპორტირება (35 03 03 07) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო ; სსიპ - სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი სასწრაფო სამედიცინო დახმარებისა და სამედიცინო ტრანსპორტირების სერვისების მიწოდება მოსახლეობისათვის. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი გადაუდებელი მდგომარეობების დროს გართულებებისა და ლეტალური გამოსავლის შემცირება.;დროული, ეფექტური და უწყვეტი პირველადი სასწრაფო სამედიცინო დახმარება. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები გადაუდებელი სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ხარისხი ; გამოძახებათა რაოდენობა სოფლის ექიმი (35 03 03 08) პროექტის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო სოფლად მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეების (გარდა სახელმწიფოს მიერ დაზღვეული მოქალაქეებისა) უზრუნველყოფა პირველადი ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით (ექიმთან ვიზიტი, ექიმის ვიზიტი ბინაზე, ლაბორატორიული გამოკვლევები, ექიმის მეთვალყურეობა და სხვა); სპეცდაფინანსების გათვალისწინება მაღალმთიან, სასაზღვრო და ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე რეგიონებში არსებული სამედიცინო დაწესებულებებისათვის. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი პირველადი ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურების უტილიზაციის გაზრდა. 17 შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები პირველადი ჯანდაცვის/ამბულატორიული მომსახურების უტილიზაციის წილი ; ვიზიტების რაოდენობა სამიზნე პოპულაციაში რეფერალური მომსახურება (35 03 03 09) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი სტიქიური უბედურებების, კატასტროფების, საგანგებო სიტუაციების, კონფლიქტების რეგიონებში დაზარალებულ მოქალაქეთათვის და საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრული სხვა შემთხვევების დროს მოსახლეობისათვის სამედიცინო დახმარების გაწევა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი სამედიცინო მომსახურებაზე მოსახლეობის ფინანსური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული შემთხვევების რაოდენობა სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება (35 03 03 10) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი სამხედრო ძალებში გასაწვევ კონტინგენტს დაქვემდებარებული პირების ამბულატორიული და დამატებითი სტაციონარული გამოკვლევების უზრუნველყოფა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი სამხედრო ძალების შევსება განხორციელდება ჯანმრთელი კონტინგენტით. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები სამხედრო ძალებში გაწვეულთა ჯანმრთელი მდგომარეობა დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება (35 03 04) 18 პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლების პროცესისა და შეფასების მექანიზმების სრულყოფისათვის საჭირო ღონისძიებების განხორციელება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლების პროცესის გაუმჯობესება. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები ექიმთა დიპლომისშემდგომი განათლებისა და პროფესიული კომპეტენციების შეფასების მაჩვენებელი სამედიცინო მომსახურების შეუფერხებელი მიწოდების მიზნით, სამედიცინო დაწესებულებების ფინანსური ხელშეწყობის ღონისძიებები (35 03 05) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ჯანმრთელობის დაზღვევა (35 03 06) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა (35 01) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი საზოგადოების სოციალურ კეთილდღეობაზე ზრუნვა და ჯანმრთელობის დაცვის ფინანსური და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა, შრომის უფლების რეალიზაციის ღირსეული პირობების შექმნა; შრომის, სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და რეალიზაცია;სოციალური დახმარებების, პენსიებისა და სხვადასხვა ფულადი თუ არაფულადი სახელმწიფო (მ.შ. ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამებით განსაზღვრული) ბენეფიტების მიმღებთა გამოვლენა, დადგენა, აღრიცხვა, დახმარების დანიშვნა და გაცემის ორგანიზება;უმუშევართა და ვაკანსიების აღრიცხვა, შესაბამისი საინფორმაციო ბანკის წარმოება და შრომის ბაზარზე საშუამავლო საქმიანობის წარმოება;შრომის უსაფრთხო და ჯანსაღ პირობებზე მეთვალყურეობა, სამუშაო ადგილზე უბედური შემთხვევების პრევენცია, შესაბამისი ექსპერტიზა და საინფორმაციო ბანკის წარმოება;ობოლ და მშობელთა მზრუნველობას მოკლებულ ბავშვთა შვილად/შვილობილად 19 აყვანის, მეურვეობისა და მზრუნველობის პროცესის კოორდინაცია, გასაშვილებელ ბავშვთა და შვილად აყვანის მსურველთა ცენტრალური საინფორმაციო ბანკის წარმოება;სამედიცინო საქმიანობის ხარისხისა და სამედიცინოსოციალური ექსპერტიზის კონტროლი;საზოგადოების გარკვეული ფენების სოციალური დახმარებებით უზრუნველსაყოფად და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის საჭიროებებისათვის გამიზნული პროგრამების შემუშავება, განხორციელების კონტროლი და შედეგების მონიტორინგი;ეპიდსაწინააღმდეგო და სანიტარულჰიგიენური ნორმების შემუშავება და მათზე ზედამხედველობა;ნარკომანიით დაავადებულ პირთა მკურნალობის და ხანგრძლივი ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის სისტემის განვითარება;სასწრაფო სამედიცინო დახმარების კოორდინაცია. გეოგრაფიულად და ფინანსურად ხელმისაწვდომი ჯანმრთელობის დაცვის სერვისები; შრომასთან დაკავშირებული ტრავმების, ავადობისა და სიკვდილიანობის მაჩვენებელთა აღრიცხვიანობის მოწესრიგება და პრევენცია; პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ქვეყნის მასშტაბით სამუშაოს მაძიებელთა ბაზის ფორმირება და ვაკანსიების პროფილის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლების შესახებ ზუსტი ინფორმაცია, შრომის ბაზარზე ეფექტურად განხორციელებული საშუამავლო საქმიანობა; ბენეფიციარებისათვის დადგენილი გასაცემლების სრული და დროული მიწოდება; ფალსიფიცირებული, ვადაგასული და წუნდებული ფარმაცევტული პროდუქტისაგან დაცული ფარმაცევტული ბაზარი; შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების, ხანდაზმულებისა და ოჯახის მზრუნველობამოკლებული ბავშვებისათვის გაუმჯობესებული ცხოვრების ხარისხი, საზოგადოებაში ინტეგრაციის გაძლიერებული უნარი; საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები ადამიანით ვაჭრობისა (ტრეფიკინგის) და ოჯახში ძალადობის შემცირებული შემთხვევები. ოჯახურ გარემოში ინტეგრირებულ ბავშვთა რაოდენობა ; ჩვილ ბავშვთა მიტოვების პრევენციათა რაოდენობა ; ბენეფიციარებისათვის დადგენილი გასაცემლების სრული და დროული მიწოდება ; ადამიანით ვაჭრობისა (ტრეფიკინგის) და ოჯახში ძალადობის შემთხვევების რისკის სტატისტიკური მაჩვენებელი ; დასაქმების ხელშეწყობის ცენტრების მომსახურების გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა ; თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი სამედიცინო მომსახურებების გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა ; სახელმწიფო ზრუნვის ქვეშ მყოფ პირთა საცხოვრებელი პირობები ; ფალსიფიცირებული და წუნდებული ფარმაცევტული პროდუქტის რაოდენობის მაჩვენებელი ბაზარზე ; ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამებით მოცული სამედიცინო სერვისები ; ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამებით მოცული მოსახლეობის რაოდენობა შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა (35 01 01) 20 პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება, განხორციელება და კოორდინაცია; პროექტის აღწერა და მიზანი ჯანდაცვის სფეროში წარმოებული საქმიანობის მართებულობის, რესურსების ეფექტიანად და ეკონომიურად გამოყენების, მართვის გაუმჯობესებისათვის ხელის შეწყობა და რისკების ანალიზი; სამედიცინო მომსახურების წესების, პირობებისა და ნორმატივების შემუშავება, მათი შესრულების კონტროლი; ჯანმრთელობის მართვის საინფორმაციო სისტემების სრულყოფა და კოორდინაცია. თანამედროვე საინფორმაციოსაკომუნიკაციო ტექნოლოგიების განვითარება, პროგრამული უზრუნველყოფა და დანერგვა. სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა (35 01 02) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო სამედიცინო მომსახურების ხარისხის კონტროლი, სამკურნალო საშუალებების ხარისხზე, მიმოქცევასა და ფარმაცევტულ საქმიანობაზე ზედამხედველობა, ფარმაცევტული პროდუქციის რეესტრის წარმოების უზრუნველყოფა, სამედიცინო-სოციალურ ექსპერტიზაზე კონტროლი; ნარკოტიკული საშუალებებისა და ფსიქოტროპული ნივთიერებების იმპორტზე და ექსპორტზე კონტროლი; პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე სამედიცინო დაწესებულებებში სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზის ორგანიზაციული სრულყოფა, სამედიცინო დაწესებულებების მიერ გაცემული არასწორი საექსპერტო დასკვნების გამოვლენა, რაც ხელს შეუწყობს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე განსაზღვრული სოციალური გასაცემლების სწორად მიმართვას ბენეფიციარებზე; სამედიცინო პერსონალის სერტიფიცირების პროცესის უზრუნველყოფა, სამედიცინო და ფარმაცევტულ დაწესებულებებზე შესაბამისი ლიცენზიისა და ნებართვის გაცემა, ასევე შეტყობინებას დაქვემდებარებული სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის სერვისის მიმწოდებელთა აღრიცხვა და საქმიანობის კონტროლი. დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა (35 01 03) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი 21 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის მონიტორინგი და ანალიზი; პროექტის აღწერა და მიზანი ქვეყანაში კეთილსაიმედო ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის უზრუნველყოფა, რომელიც მოიცავს მეცნიერულ კვლევებზე დაყრდნობით გადამდები და არაგადამდები დაავადებების და რისკების გამოვლენას, საინფორმაციო სისტემის ფუნქციონირებას, სამედიცინო სტატისტიკის წარმოებას, დაავადებათა კონტროლსა და პრევენციას; ლაბორატორიული საქმიანობა, ეროვნული რეფერალური ლაბორატორიების ორგანიზება და ფუნქციონირება, განსაკუთრებით საშიშ ინფექციებთან დაკავშირებული საქმიანობა, ეპიდემიოლოგიური სტანდარტების შემუშავება; იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა, მისი ლოჯისტიკური უზრუნველყოფა და განხორციელება. სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მართვა (35 01 04) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის რეალიზაცია და განხორციელების ხელშეწყობა, რაც გულისხმობს სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების ადმინისტრირებას, შესაბამისი საინფორმაციო ბაზების შემუშავებასა და კომპეტენციის ფარგლებში მართვას; პროექტის აღწერა და მიზანი სოციალური დახმარებების, პენსიებისა და სხვადასხვა ფულადი თუ არაფულადი სახელმწიფო (მ.შ. ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამით განსაზღვრული) დახმარების მიმღებ ბენეფიციართა დადგენა, აღრიცხვა, მათთვის დახმარების დანიშვნა და მისი გაცემის ორგანიზება; ობოლ და მშობელთა მზრუნველობას მოკლებულ ბავშვთა შვილად/შვილობილად აყვანის, მეურვეობისა და მზრუნველობის პროცესის კოორდინაცია, გასაშვილებელ ბავშვთა და შვილად აყვანის მსურველთა ცენტრალური საინფორმაციო ბანკის შექმნა; მოსახლეობისათვის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში შესაბამისი სამედიცინო მომსახურების შესყიდვა და მათი განხორციელების მონიტორინგი. სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვა და დახმარების პროგრამა (35 01 05) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი 22 ადამიანით ვაჭრობისა (ტრეფიკინგის) და ოჯახში ძალადობის პრევენცია, ამ საკითხზე მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით მოსახლეობის ინფორმირება, სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფებთან შეხვედრების გამართვა; ადამიანით ვაჭრობისა და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა სამართლებრივი დაცვა, ფსიქოლოგიური რეაბილიტაცია, მათი თავშესაფრით და სხვადასხვა სერვისით უზრუნველყოფა, მათ შორის, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევაში ბენეფიციარებისათვის კომპენსაციების გაცემა; პროექტის აღწერა და მიზანი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის, ხანდაზმულთათვის და მშობელთა მზრუნველობას მოკლებულ ბავშვთათვის ღირსეული ცხოვრების პირობების შექმნა, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ფსიქოსამედიცინო რეაბილიტაციისა და საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა; სახელმწიფო ზრუნვის ქვეშ მყოფი პირების ინსტიტუციონალური პატრონაჟი - მოვლა პატრონობა, კვება, პირველადი სამედიცინო მომსახურება, დღის და სადღეღამისო მომსახურება, სამკურნალო-სარეაბილიტაციო ღონისძიებების განხორციელება. სამედიცინო მედიაციის პროგრამა (35 01 06) პროექტის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - სამედიცინო მედიაციის სამსახური სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამების ფარგლებში დაზღვევის სუბიექტებს შორის სახელშეკრულებო ურთიერთობებიდან წარმოშობილი დავის გადაწყვეტასთან დაკავშირებით მედიატორის როლის შესრულება, რომლის ფარგლებშიც მოხდება მზღვეველის, დაზღვეულისა და სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებელთა კანონიერი ინტერესების დაცვა; ჯანმრთელობის დაზღვევის ურთიერთობებში მზღვეველთა და დაზღვეულთა უფლება-მოვალეობების შესახებ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. ნარკომანიისა და ფსიქიკური ჯანმრთელობის პოლიტიკისა და პროგრამების მართვის პროგრამა (35 01 07) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - ნარკომანიის და ფსიქიკური ჯანმრთელობის პოლიტიკისა და პროგრამების მართვის ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი ნარკომანიით დაავადებულ პირთა მკურნალობის და ხანგრძლივი ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის სისტემის განვითარება. სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მართვის პროგრამა (35 01 08) 23 პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი მოსახლეობისათვის პირველადი გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა, რეგიონებში და ადმინისტრაციულ ტერიტორიულ ერთეულებში (გარდა თბილისისა);არსებული რესურსების სწორად გადანაწილების კოორდინირება;დროული, ეფექტური და უწყვეტი პირველადი სასწრაფო სამედიცინო დახმარების უზრუნველყოფა. სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა (35 04) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი ხარისხიან სამედიცინო სერვისებზე გეოგრაფიული და ფინანსური ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად, სხვადასხვა სამედიცინო დაწესებულებების რეაბილიტაცია/აღჭურვა, ასევე ახალი სამედიცინო დაწესებულებების მშენებლობა;ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრის შენობის რეაბილიტაცია/რეკონსტრუქციის სამუშაოების თანადაფინანსება, რაც, თავის მხრივ, ხელს შეუწყობს არსებული სერვისების ხარისხის გაუმჯობესებას. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები რეაბილიტირებული და სრულად აღჭურვილი სამედიცინო დაწესებულებები; ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში ამბულატორიული და სტაციონარული სერვისების ხარისხის გაუმჯობესება. რეაბილიტირებული და აღჭურვილი სამედიცინო დაწესებულებების რაოდენობა ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა უზრუნველყოფა ეკვივალენტური სამედიცინო მომსახურებით (27 04) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი სასჯელაღსრულების სისტემაში ჯანმრთელობის დაცვის რეგულირება და ადმინისტრირება;ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთათვის ეკვივალენტური სამედიცინო მომსახურების განხორციელება პირველადი ჯანდაცვის დონეზე პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის აღსრულების დაწესებულებებში, შემდგომ ჯანდაცვის დონეებზე, როგორც სასჯელაღსრულების, ასევე სამოქალაქო ჯანდაცვის სპეციალიზებულ სამედიცინო დაწესებულებებში;სასჯელაღსრულების სისტემაში გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა გავრცელების პრევენცია, ეპიდემიოლოგიური კონტროლი და მეთვალყურეობა;პირველადი ჯანდაცვის რგოლის ფუნქციონირება და შესაბამისი სამედიცინო მომსახურების მიწოდება; ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა უზრუნველყოფა სამკურნალწამლო საშუალებებით, მათთვის სპეციალიზებული სამედიცინო მომსახურების მიწოდება 24 სასჯელაღსრულების სისტემასა და მის გარეთ; პენიტენციურ დაწესებულებებში აივ, ტუბერკულოზის და C ჰეპატიტის ინფექციების პრევენციის, დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის უზრუნველყოფა; მსჯავრდებულთათვის ფსიქიატრიული დახმარების, ხოლო წამალდამოკიდებულ პირთათვის მკურნალობისა და რეაბილიტაციის უზრუნველყოფა; მძიმე და განუკურნებელი სენით დაავადებულ მსჯავრდებულთა სასჯელისაგან გათავისუფლება; სამედიცინო პერსონალის პროფესიული განვითარება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი მსჯავრდებულთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები პენიტენციური სისტემაში პრევენციული ჯანდაცვის სერვისებზე100%-ით ხელმისაწვდომობა ; ექვივალენტური სამედიცინო დახმარებით 100%-ით უზრუნველყოფილი, შესაბამისი საჭიროების მქონე ყველა ბენეფიციარი საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს პერსონალის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (29 03) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მოსამსახურეთა და პენსიონერთა (საქართველოს თავდაცვის სამინისტროდან დათხოვნილი კომპენსაციის/ პენსიის მიმღები სამხედრო ან სპეციალური წოდების მქონე მოსამსახურე) და მათი ოჯახის წევრთა, ასევე დაღუპულ სამხედრო მოსამსახურეთა ოჯახის წევრთა და სამოქალაქო პირთა სათანადო სამედიცინო მომსახურების გაწევა;პაციენტთა ამბულატორიული, სტაციონალური მკურნალობა, სამედიცინო რეაბილიტაცია და დისპანსერიზაცია; პაციენტთა მკურნალობის შედეგების ანალიზი და მკურნალობის ხარისხისა და ეფექტურობის ამაღლების ღონისძიებების გატარება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი სამხედრო-სამედიცინო და სოციალური უზრუნველყოფის ეფექტიანი სისტემა;პროფილაქტიკური ღონისძიებებით ჯანმრთელობის მდგომარეობისა და ფიზიკური სტატუსის შენარჩუნება და განმტკიცება, ავადობის მაჩვენებლებისა და შრომისუუნარობის ხანგრძლივობის შემცირება. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. მაღალხარისხიანი სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფილი საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მოსამსახურეების, სამოქალაქო პირების, პენსიონერების (საქართველოს თავდაცვის სამინისტროდან დათხოვნილი კომპენსაციის/ პენსიის მიმღები სამხედრო ან სპეციალური წოდების მქონე მოსამსახურე) და მათი ოჯახის წევრების რაოდენობა სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური (54 00) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური 25 პროექტის აღწერა და მიზანი სამსახურის ძირითადი მიზნებია:ა) ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების და მათი ოჯახის წევრების, ასევე საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის დაღუპულ, უგზო-უკვლოდ დაკარგულ, მიღებული ჭრილობების შედეგად გარდაცვლილ პირთა ოჯახების (შემდგომში ვეტერანების და მათი ოჯახის წევრების) სათანადო ცხოვრების პირობებისა და კეთილდღეობისათვის მყარი შექმნის უზრუნველყოფა;ბ) სახელმწიფოს სამართლებრივი და სოციალურ-ეკონომიკური საფუძვლის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლება და საზოგადოებაში მხედრული ტრადიციების განმტკიცება, სახელმწიფოსა და საზოგადოების მიერ ვეტერანთა ღვაწლის და დამსახურების სათანადო აღიარება, მომავალ თაობებში პატრიოტული სულისკვეთების გაღვივება;გ) სახელმწიფოს ეროვნული ინტერესების დაცვისა და საზოგადოებრივი ცხოვრების სხვადასხვა სფეროში ვეტერანთა პოტენციალის სრულფასოვანი გამოვლენისა და განვითარების ხელშეწყობა, მათი სოციალურ-ეკონომიკური საქმიანობისათვის სათანადო პირობების შექმნა;დ) სამშობლოსათვის თავდადებულ გმირთა სახელების სადიდებლად და მათი საქმის უკვდავსაყოფად, საბრძოლო მოქმედებებში დაღუპულ და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა მიმართ საზოგადოებაში ხსოვნის განმტკიცებისათვის მუდმივი ზრუნვა;ე) ვეტერანების და მათი ოჯახის წევრების სოციალურ-ეკონომიკური მხარდაჭერის სახელმწიფო და ადგილობრივი მიზნობრივი პროგრამების შემუშავებისა და რეალიზაციის ხელშეწყობა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების მიმართ ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ხელშეწყობა შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა (35 05) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი სამუშაო ადგილებზე შრომის უსაფრთხოებისა და შრომის პირობების საქართველოს კანონმდებლობასთან შესაბამისობის მონიტორინგი;საქართველოს შრომის ბაზარზე სამუშაოს მაძიებელთა მოთხოვნად პროფესიებში მომზადება-გადამზადების ღონისძიებების დაფინანსება, მათი დასაქმების პერსპექტივების გაუმჯობესების მიზნით;შრომით ბაზართან დაკავშირებული მთლიანი საინფორმაციო ბაზის შექმნა, ინფორმაციის შეფასებაანალიზი, გავრცელება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი დასაქმებულთა შრომის პირობების საქართველოს კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში მოყვანა;შრომითი ბაზრის ინფორმაციის სისტემატიზაცია. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები მონიტორინგის შედეგად გამოვლენილი დარღვევების რაოდენობა ; მონიტორინგის შედეგად აღკვეთილი/გამოსწორებული დარღვევების რაოდენობა ; განხორციელებული მონიტორინგის რაოდენობა ; შრომითი ბაზრის ინფორმაციის სისტემატიზაცია შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემის მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურეობით უზრუნველყოფა 26 (30 04) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური პროექტის აღწერა და მიზანი სამინისტროს მოსამსახურეთა, თადარიგში დათხოვნილ პირთა მათი ოჯახების წევრთა და სამინისტროს სასწავლო დაწესებულებების მსმენელთა სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა;სამინისტროს თანამშრომელთა ავადობისა და შრომისუუნარობის შემცირება, დისპანსერიზაცია, სამკურნალწამლო საშუალებებით უზრუნველყოფა, სტაციონალური მკურნალობა, ავადობის მიზეზების შესწავლა, დაჭრილთა სამედიცინო რეაბილიტაცია, პენსიონერთა და უნარშეზღუდულთა სამედიცინო შემოწმება;დადგენილი წესით სამხედრო-საექიმო კომისიის ორგანიზება და ჩატარება. შესაძლო საბრძოლო მოქმედებების დროს დაჭრილთათვის სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა და ევაკუაციის ორგანიზება.სამედიცინო აპარატურის განახლება/შევსება.სამედიცინო პერსონალის კვალიფიკაციის ასამაღლებელ ღონისძიებათა უზრუნველყოფა.მედიცინის თანამედროვე მიღწევების გაცნობა და პრაქტიკაში დანერგვა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი მიმაგრებული კონტიგენტის ჯანმრთელობის დაცვის ხარისხის ამაღლება. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები მაღალი ხარისხის სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფილი მოსამსახურეთა რაოდენობა ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი (57 00) პროექტის განმახორციელებელი ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოში მცხოვრები სოციალურად განსაკუთრებულად დაუცველი ან კატასტროფული სოციალური დანახარჯების რისკის წინაშე მდგარი პირებისათვის ალტერნატიული (არასაბიუჯეტო) რესურსების მობილიზაცია და პრიორიტეტულ სოციალურ საჭიროებებზე მიმართვა საზოგადოების, კერძო სექტორისა და სახელმწიფოს მონაწილეობით;სოციალური და ჯანდაცვითი პროექტების დაფინანსება, მათ შორის, ერთჯერადი დახმარებების და ასევე, რეგულარული სოციალური შემწეობების/პროექტების დაგეგმვა/განხორციელება. 27 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება კოდი 29 01 30 01 27 02 40 01 60 00 26 02 29 05 30 06 23 03 31 00 30 02 27 01 59 00 დასახელება შეიარაღებული ძალების მზადყოფნის შენარჩუნება და ამაღლება საზოგადოებრივი წესრიგი, სახელმწიფო საზღვრის დაცვა და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმა დასაცავ პირთა და ობიექტთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ცენტრალური აპარატი გამოძიებაზე ზედამხედველობის, სახელმწიფო ბრალდების მხარდაჭერის, დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლისა და პრევენციის პროგრამა სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლება ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია საქართველოს დაზვერვის სამსახური ეროვნული საგანძურისა და დიპლომატიური წარმომადგენლობების დაცვის უსაფრთხოების დონის ამაღლება პენიტენციური სისტემის პოლიტიკის შემუშავება და მართვა საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს აპარატის ხარჯები 2015 წლის პროექტი მ.შ. ბიუჯეტით გათვალისწინებული სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 2016 წლის პროგნოზი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა 606,304.0 606,304.0 0.0 629,800.0 671,800.0 701,800.0 550,910.0 550,910.0 0.0 577,000.0 596,800.0 617,200.0 127,758.0 126,768.0 990.0 137,000.0 142,300.0 148,800.0 46,550.0 46,550.0 0.0 45,500.0 45,500.0 45,500.0 36,000.0 36,000.0 0.0 110,000.0 110,000.0 110,000.0 34,500.0 34,500.0 0.0 35,000.0 35,000.0 35,000.0 34,273.9 32,331.9 1,942.0 31,259.0 31,230.0 31,351.0 20,000.0 20,000.0 0.0 20,000.0 20,000.0 20,000.0 16,921.0 16,921.0 0.0 18,000.0 18,000.0 18,000.0 12,400.0 12,400.0 0.0 15,000.0 18,000.0 20,000.0 131,363.0 9,962.0 121,401.0 136,500.0 137,500.0 138,500.0 8,440.0 8,440.0 0.0 9,000.0 9,000.0 9,000.0 4,567.0 4,567.0 0.0 5,370.0 5,370.0 5,370.0 28 კოდი 24 06 03 01 29 04 26 07 30 05 30 07 30 08 40 03 დასახელება საქართველოს მიერ საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების ფარგლებში საქართველოს აეროპორტებში "გათავისუფლებული ფრენების" მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება (მათ შორის, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა) საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი კიბერუსაფრთხოების უზრუნველყოფა დანაშაულის პრევენცია და ინოვაციური პროგრამები სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნა და მართვა სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო საგანგებო და გადაუდებელი დახმარების ეფექტური სისტემის ფუნქციონირება სსიპ სახელისუფლებო სპეციალური კავშირგაბმულობის სააგენტო სულ პრიორიტეტის დაფინანსება 2015 წლის პროექტი მ.შ. ბიუჯეტით გათვალისწინებული სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 2016 წლის პროგნოზი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა 4,000.0 4,000.0 0.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 2,000.0 2,000.0 0.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 1,644.0 1,644.0 0.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 1,315.0 1,315.0 0.0 1,500.0 1,700.0 1,700.0 344.0 344.0 0.0 350.0 350.0 350.0 65,465.0 0.0 65,465.0 69,400.0 72,800.0 76,500.0 13,029.0 0.0 13,029.0 10,000.0 10,300.0 10,300.0 1,200.0 0.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,718,983.9 1,514,956.9 204,027.0 1,860,879.0 1,935,850.0 1,999,571.0 29 შეიარაღებული ძალების მზადყოფნის შენარჩუნება და ამაღლება (29 01) პროექტის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო არსებული უსაფრთხოების გარემოდან გამომდინარე, საქართველოს შეიარაღებული ძალებისათვის დაკისრებული ამოცანების ეფექტიანად შესასრულებლად თავდაცვითი შესაძლებლობების გაუმჯობესება;კონცეპტუალური და დოქტრინული ბაზის განვითარება;ბუნებრივი და ტექნოგენური კატასტროფების დროს სამოქალაქო ხელისუფლების მხარდაჭერა; საყაზარმე, სამხედრო-სასწავლო დაწესებულებების და საინჟინრო-საფორტიფიკაციო და სააეროდრომე ინფრასტრუქტურის ზრდა და გაუმჯობესება. საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის დონის შენარჩუნება „ეროვნული სამხედრო სტრატეგიით“ განსაზღვრული სამხედრო მიზნების შესრულება, როგორიცაა: შეკავება და თავდაცვის უზრუნველყოფა, რეგიონული და საერთაშორისო უსაფრთხოების განმტკიცების ხელშეწყობა, ხელისუფლების ორგანოების მხარდაჭერა საგანგებო მდგომარეობისა და ბუნებრივი და ტექნოგენური კატასტროფების დროს. საერთაშორისო მისიებში ეფექტიანი მონაწილეობა ; საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნა ; ბუნებრივი და ტექნოგენური კატასტროფების დროს ხელისუფლების ორგანოების სათანადო მხარდაჭერის უზრუნველყოფა საზოგადოებრივი წესრიგი, განვითარება/გაღრმავება (30 01) პროექტის აღწერა და მიზანი სახელმწიფო საზღვრის დაცვა და საერთაშორისო თანამშრომლობის ქვეყანაში საზოგადოებრივი წესრიგისა და სახელმწიფო უსაფრთხოების დონის ამაღლებისათვის სამინისტროს ბალანსზე რიცხული შენობა-ნაგებობების სრული რეაბილიტაცია და ახალი შენობების მშენებლობა, მათი მიმდებარე ტერიტორიების კეთილმოწყობა და დაცვითი სისტემებით უზრუნველყოფა, სამინისტროს ავტოპარკის მუდმივი განახლება, საგანგებო სიტუაციების მართვისათვის სასწავლო გეგმების განხორციელება, კავშირგაბმულობის საშუალებების ახალი, თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა, სასაზღვრო პოლიციის რეგიონალური სამმართველოების, მათი განყოფილებების და სასაზღვრო-საემიგრაციო გამშვები პუნქტების მუდმივი და შეუფერხებელი კავშირის გაუმჯობესება, სასაზღვრო სექტორებამდე და სასაზღვრო საგუშაგოებამდე მაღალი გამავლობის სატრანსპორტო საშუალებებით მისვლის ხელშეწყობა, სასაზღვრო სივრცის მოდერნიზებული სწრაფმავალი კატარღებით კონტროლირება და სამაშველო ოპერაციების წარმოება ავიაციის გამოყენებით. ასევე საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების და წესრიგის უზრუნველყოფა, კომპიუტერული და სპეციალური ტექნიკის ეტაპობრივი ცვლა, ინოვაციური თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა, ქსელური უწყვეტი კავშირის უზრუნველყოფა, ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობის ამოცანათა შესრულებისათვის საინფორმაციო სისტემების შექმნა, სამინისტროს მოსამსახურეთათვის სადაზღვევო მომსახურების გაუმჯობესება და სისხლის სამართლის სტატისტიკის წარმოება უწყებებს შორის შეთანხმებული მემორანდუმის შესაბამისად.საქართველოს პარტნიორი სახელმწიფოების ხელშეწყობით პირადი შემადგენლობის კვალიფიკაციის ამაღლება, მომზადება– გადამზადება.საერთაშორისო თანამშრომლობის კუთხით საერთაშორისო ხელშეკრულებებისა და შიდა კანონმდებლობის შესაბამისად, ოპერატიულ-სამძებრო ინფორმაციის გაცვლა, ერთობლივი ოპერაციების ჩატარება და 30 სხვა.საერთაშორისო სამართლებრივი თანამშრომლობის და სამართლებრივი ბაზის განვითარება;არალეგალ მიგრანტთა გამოვლენის პროგრამის დანერგვა, რომლის დანიშნულებაა მიგრანტის შესახებ ყველა იმ ინფორმაციის შეგროვება და ასახვა პროგრამაში, რაც დაკავშირებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე მათ ლეგალურ თუ არალეგალურ ყოფნასთან. სისტემა მოახდენს იმ პირის იდენტიფიცირებას, რომელსაც არ აქვს ქვეყანაში ლეგალურად ყოფნის საფუძველი. მონაცემთა ბაზაზე დაყრდნობით, მიგრაციის სამსახური განახორციელებს უცხოელთა ქვეყანაში ყოფნის მონიტორინგს.არალეგალ მიგრანტთა განთავსების ცენტრის აღჭურვა შესაბამისი მატერიალურ/ტექნიკური ბაზით, რომელიც დააკმაყოფილებს საერთაშორისო სტანდარტებს;ადამიანის უფლებების დაცვისა და უსაფრთხოების გაუმჯობესების მიზნით, ადამიანის უფლებების დაცვის საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვა, არაადამიანური მოპყრობის აღკვეთა და სისხლის სამართლებრივ საქმეებზე დაკავებული და ადმინისტრაციულ პატიმრობაში მყოფი პირებისათვის მაქსიმალურად უსაფრთხო გარემოს შექმნა. შესაბამისი ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება.შესაბამისი პრევენციული სახის ღონისძიებების გატარება ნარკომანიასთან ბრძოლის კუთხით.ქვეყნის მასშტაბით ქბრბ საფრთხეებისადმი ერთიანი მექანიზმის ჩამოყალიბების მიზნით, ქიმიური, ბიოლოგიური, რადიაციული და ბირთვული (ქბრბ) პროგრამის განხორციელება. ქბრბ კუთხით არსებული მდგომარეობის მუდმივი შესწავლისა და შეფასების, ახალი საფრთხეების, რისკებისა და გამოწვევების საფუძველზე, განხორციელდება სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის პერიოდული განახლება.ევროკავშირსა და საქართველოს შორის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის დიალოგის ფარგლებში აღებული ვალდებულებების თანახმად, საქართველოში ევროკავშირისა და საერთაშორისო სტანდარტების დაცვით ორგანიზებული დანაშაულის პრევენციისა და მის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლებრივი და ინსტიტუციონალური ჩარჩოს ჩამოყალიბება.ტრეფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლის კუთხით არსებული მდგომარეობის შესწავლა, ანალიზი, ადამიანებით ვაჭრობის წინააღმდეგ ბრძოლის 2013-2014 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული შსს-ს მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების მონიტორინგი და შესაბამისი ღონისძიებების გატარება.წინასწარი დაკავების საკნებში მოთავსებულთა რეგისტრაცია, სამედიცინო შემოწმება და რეგულარული მონიტორინგი წინასწარი დაკავების იზოლატორებზე.მოთავსებულთა ინფორმირება (საპროცესო უფლებების შესახებ), დაკავებულ პირთათვის საკვების მიწოდება და სანიტარული პირობების გაუმჯობესება.სისხლის სამართლის რეფორმის ფარგლებში, დროებითი მოთავსების იზოლატორებში ადამიანის უფლებების დაცვის საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვა, არაადამიანური მოპყრობის აღკვეთა და დაკავებული და ადმინისტრაციულ პატიმრობაში მყოფი პირებისათვის მაქსიმალურად უსაფრთხო გარემოს შექმნა.დანაშაულის პრევენციის კუთხით აქტიური თანამშრომლობა საზოგადოებასთან. საზოგადოებასთან ინტენსიური ურთიერთობების მექანიზმების შემუშავება და სისხლის სამართლის რეფორმის ფარგლებში საინფორმაციო კამპანიების ჩატარება დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლაში მოქალაქეთა თვითშეგნების ამაღებისა და ჩართულობისთვის.საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის კონტროლირებადი სივრცის მაქსიმალურად გასაკონტროლებლად და კანონსაწინააღმდეგო ქმედებათა გამოსავლენად და აღსაკვეთად, სასაზღვრო სექტორებამდე და სასაზღვრო პოსტებამდე გზებისა და ხიდების მშენებლობა, შესაბამისი ქვედანაყოფების მაღალი გამავლობის სატრანსპორტო საშუალებებით უზრუნველყოფა. სასაზღვრო სექტორებისათვის ახალი შენობების მშენებლობა, დასაცავი მონაკვეთებისათვის სათვალთვალო კოშკურების მოწყობა და არსებულის რეაბილიტაცია, საგუშაგოებისა და პოსტების ელექტრიენერგიით უზრუნველყოფა, კავშირგაბმულობის სისტემის მოდერნიზაცია და სახელმწიფო საზღვრის სრული პერიმეტრის დაფარვა სათანადო რადიოკავშირის საშუალებებით.სანაპირო დაცვის შესაძლებლობების შემდგომი განვითარება, 31 პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები ახალი, უფრო ეფექტური მცურავი საშუალებებით აღჭურვა და არსებულის მოდერნიზება. რადიოტექნიკური დაკვირვების სისტემების და მცურავი საშუალებების მეშვეობით საქართველოს საზღვაო სივრცეში სამართლებრივი რეჟიმის დაცვის კონტროლი, სამართალდარღვევათა პრევენცია, გამოვლენა და აღკვეთა, საქართველოსა და უცხო ქვეყნის გემების საქმიანობის მონიტორინგი, ზღვაოსნობისა და ნაოსნობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, ზღვაზე ძებნა-გადარჩენის ოპერაციების განხორციელება, ნავსადგურის დაცვისა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ღონისძიებათა კონტროლი, ზღვის მხრიდან სტრატეგიული ობიექტების დაცვა.სახელმწიფო საზღვრის დამრღვევთა ძებნისა და დევნის ეფექტიანობის ამაღლების მიზნით კინოლოგიური სამსახურის განვითარება, ვოლიერებისა და სამძებრო ძაღლებისთვის სავარჯიშო ტერიტორიების მოწყობა;სამძებრო-სამაშველო ოპერაციების დღისით და ღამით, რთული მეტეოპირობების მიუხედავად სრულყოფილად ჩატარების მიზნით, სასაზღვრო ავიაციის საფრენი აპარატების და სანაპირო დაცვის სწრაფმავალი კატარღების თანამედროვე საკომუნიკაციო–სანავიგაციო და ღამის ხედვის ხელსაწყოებით აღჭურვა. საზოგადოებრივი წესრიგისა და მოქალაქეთა უსაფრთხოების დონის ამაღლება;ავტოსატრანსპორტო შემთხვევების მინიმუმამდე დაყვანა;უცხო ქვეყნების სპეცსამსახურების სადაზვერვო და სხვა კანონსაწინააღმდეგო საქმიანობის დროულად გამოვლენა და თავიდან აცილება;სახელმწიფოსათვის მოსალოდნელი საფრთხეების პროგნოზირება და პრევენცია;ნარკოტიკული საშუალებების, კონტრაბანდული საქონლის, იარაღის, ასაფეთქებელი ნივთიერებებისა და მასობრივი განადგურების საშუალებების უკანონო იმპორტისა და ექსპორტის პრევენცია, გამოვლენა და აღკვეთა;ნარკომანიის წინააღმდეგ ბრძოლის სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული უწყებების კოორდინირებული საქმიანობის ხელშეწყობა;საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსთან ერთობლივად სააფთიაქო დაწესებულებების საქმიანობაზე ერთობლივი კონტროლისა და შემოწმების უზრუნველყოფა;ქბრბ სფეროში შესაბამისი სტანდარტების შემუშავება, არსებული შესაძლებლობების განვითარება და საჭიროების შემთხვევაში, ახლის ჩამოყალიბება;რისკ ჯგუფების ორგანიზებულ დანაშაულში ჩართულობის ბრძოლის ინსტიტუციური შესაძლებლობების პრევენცია;ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ განვითარება;ორგანიზებული დანაშაულის, მასთან დაკავშირებული რისკებისა და საფრთხეების შესახებ ბიზნეს სექტორის ინფორმირებულობის გაზრდა;სამართალდამცავ სტრუქტურებსა და კერძო სექტორს შორის თანამშრომლობის გაღრმავება;ქალთა როლის გაძლიერება და წარმომადგენლობის გაზრდა პოლიციის სტრუქტურებში;სახელმწიფო საზღვრის ხელშეუხებლობის უზრუნველყოფა;ნაოსნობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, ნაოსნობის წესების დაცვა;საზღვაო სივრცეში სამძებრო-სამაშველო ოპერაციების სრულყოფილად განხორციელების შესაძლებლობა;სამინისტროს მოსამსახურეთა სოციალური გარანტიების გაუმჯობესება;შსს-ს გაზრდილი შესაძლებლობები პიროვნებების დაბრუნების და რეადმისიის სფეროში (კონკრეტული ღონისძიებების, გაფორმებული შეთანხმებებისა და საიმპლემენტაციო ოქმების რაოდენობა);ევროკავშირის წევრ ქვეყნებთან, მეზობელ და სხვა სახელმწიფოებთან თანამშრომლობის შესახებ ინიცირებული და გაფორმებული შეთანხმებები;არალეგალ მიგრანტთა გამოვლენის, დაბრუნებისა და ქვეყნიდან გაძევების პროცედურების გაუმჯობესება/დახვეწა;დანაშაულის პრევენციის კუთხით საზოგადოებასთან ურთიერთობების სტრატეგიის შემუშავება;დროებითი მოთავსების იზოლატორების ინფრასტრუქტურის განვითარება და დაკავებულთა პირობების გაუმჯობესება. დანაშაულის პრევენციის კუთხით განხორციელებული საინფორმაციო კამპანიების რაოდენობა ; წამების საწინააღმდეგო კომიტეტისა (CPT) და ევროკავშირისა და ევროსაბჭოს დამოუკიდებელი ექსპერტების მიერ მომზადებულ ანგარიშებში ასახული დადებითი შეფასებები ; ქბრბ თემატიკასთან დაკავშირებული პროექტების 32 რაოდენობა და გაუმჯობესებული ქბრბ უსაფრთხოება ; მაქსიმალურად გაკონტროლებული საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის კონტროლირებადი სივრცის 85% და გამოვლენილი არალეგალი მიგრანტების რაოდენობა, გაძევებული და ნებაყოფლობით დაბრუნებული მიგრანტების სტატისტიკური მაჩვენებელი ; კანონსაწინააღმდეგო ქმედებათა მინიმუმამდე შემცირება და შემცირებული ავტოსატრანსპორტო შემთხვევები (სტატისტიკური მაჩვენებლები) სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმა (27 02) პროექტის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები სსიპ - არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო და პრობაციის ეროვნული სააგენტო ; საქართველოს საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება; ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა ყოფითი და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება; პენიტენციურ დაწესებულებებში არსებული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და საწარმოო ზონის შექმნა;სრულყოფილი პრობაციის სისტემის ჩამოყალიბება: - სსიპ - არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს ადმინისტრაციული შესაძლებლობების განვითარება; - სარეაბილიტაციო პროგრამების განხორციელება და მათში პრობაციონერების ჩართულობა. საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება და ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა გაუმჯობესებული საცხოვრებელი და ყოფითი პირობები;რესოციალიზაციის მიზნით, ქმედითუნარიანი განათლების პროგრამების შემუშავება, პატიმართა მიერ განათლების მიღების შესაძლებლობის უზრუნველყოფა, საწარმოო ზონების შექმნით მსჯავრდებულთა დასაქმების ხელშეწყობა;ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა რესოციალიზაცია და რეაბილიტაციის გზით სასჯელაღსრულების დაწესებულებებიდან გათავისუფლებულთა საზოგადოებაში ინტეგრაცია, დანაშაულის განმეორებით ჩადენის ალბათობა;თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულების ფუნქციონირება;საერთაშორისო შემცირებული სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბებისათვის შექმნილი ახალი და ჩატარებული სარეკონსტრუქციო-სარემონტო სამუშაოებით უზრუნველყოფილი პენიტენციური დაწესებულებები, საზოგადოებრივი მისაღებებისა და გრძელვადიანი პაემნებისათვის შექმნილი შესაფერისი ინფრასტრუქტურა. სარეაბილიტაციო პროგრამებში ჩართული პრობაციონერთა რაოდენობა ; საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პირობებით უზრუნველყოფილი პატიმრების რაოდენობა საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება (27 02 01) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა ყოფითი და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებისა და მათი სამართლებრივი 33 პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები გარანტიების შენარჩუნების გზით;ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა ყოფითი და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებები ითვალისწინებს: ბრალდებულ/მსჯავრდებულთათვის რბილი ინვენტარისა და საჭიროების შემთხვევაში, შესაფერისი უნიფორმის შესყიდვას, ხარისხიანი კვებითი მომსახურების შენარჩუნებას, განათლების ხელმისაწვდომობას - პროფესიული/სახელობო/საგანმანათლებლო სწავლების პროგრამების განსაზღვრას და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის შექმნას, მსჯავრდებულთა დასაქმებას, სამართლებრივი გარანტიების განმტკიცებას, პატიმრობის კოდექსით გათვალისწინებული საჩივრების და სრული პროცედურების ხელმისაწვდომობის შენარჩუნებას, პატიმართა ცნობიერების ამაღლებასა ინფორმატულობის უზრუნველყოფას მათი უფლებების (საჩივრების, დისციპლინარული და ადმინისტრაციული პროცედურების) შესახებ; ქმედითუნარიანი განათლების პროგრამების ამუშავებით ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა მიერ განათლების მიღების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;საწარმოო ზონების ამოქმედებით ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის პროცესის ხელშეწყობა; ინფორმატულობის ზრდით ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა ცნობიერების ამაღლება მათი უფლებების (საჩივრების, დისციპლინარული და ადმინისტრაციულ პროცედურების) შესახებ. ოზურგეთის რაიონში სოფელ ლაითურში ახალი თავისუფლება აღკვეთის დაწესებულების მშენებლობის მთლიანი სამუშაოების შესრულებული 66% ; ნორმატივებით განსაზღვრული რაციონისა და კალორიულობის დაცვით სამჯერადი კვების რეჟიმით უზრუნველყოფილ ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა პროცენტული რაოდენობა - 100% ; პროფესიული/სახელობო/საგანმანათლებლო სწავლების პროექტში ჩართული ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა პროცენტული რაოდენობის 30%-ით ზრდა 2014 წლის მაჩვენებლთან შედარებით ; დასაქმებულ ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა პროცენტული რაოდენობის 30%-ით ზრდა 2014 წლის მაჩვენებლთან შედარებით ; საწარმოო ზონის სამშენებლო სამუშაოების 100%-ის შესრულება სრულყოფილი პრობაციის სისტემა (27 02 02) პროექტის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი სსიპ - არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო სარეაბილიტაციო პროგრამების განხორციელება და მათში პრობაციონერების ჩართულობა;სსიპ - არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს ადმინისტრაციული შესაძლებლობების განვითარება;დამატებით ერთი თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულების მშენებლობის დაწყება. თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულების ფუნქციონირებით მსჯავრდებულების რესოციალიზაცია და რეაბილიტაცია, ასევე დაწესებულების ბაზაზე არსებულ საწარმოებში მათი დასაქმება;სხვადასხვა სახის პროფესიული გადამზადების კურსებით, თავისუფლება შეზღუდული პირების სამუშაო ბაზარზე კონკურენტულ კადრებად ჩამოყალიბების ხელშეწყობა;სარეაბილიტაციო პროგრამების განვითარებით პირობით მსჯავრდებულთა საზოგადოებაში უმტკივნეულო რეინტეგრაცია, ასევე ინდივიდუალური შეფასების საფუძველზე პრობაციონერთა ჩართულობა საჭირო პროგრამებში. 34 შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები აღსასრულებელ საქმეთა რაოდენობა თითოეულ ოფიცერზე - არაუმეტეს 150 საქმე ; თავისუფლების შეზღუდვის არსებული დაწესებულების სრული დატვირთვით ამოქმედება ; სარეაბილიტაციო პროგრამებში ჩართული პრობაციონერთა არანაკლებ 2% გამოძიებაზე ზედამხედველობის, სახელმწიფო ბრალდების მხარდაჭერის, დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლისა და პრევენციის პროგრამა (26 02) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს პროკურატურა პროექტის აღწერა და მიზანი დამოუკიდებელი, მიუკერძოებელი, ეფექტიანი გამოძიების წარმოება და სისხლის სამართლებრივი დევნის განხორციელება. გამოძიების ერთიანი მეთოდოლოგიის შექმნა და სისხლის სამართლებრივი დევნის ერთიანი მოქნილი სისტემის, ერთგვაროვანი პრაქტიკის დასამკვიდრებლად თითოეულ რაიონში არსებული კრიმინოგენური სპეციფიკის შესწავლის საფუძველზე შესაბამისი გაიდლაინების შემუშავება. გამოძიებისა და სისხლის სამართლებრივი დევნის განხორციელებაზე კონტროლის მექანიზმების გაუმჯობესება; საკანონმდებლო რეფორმისთვის წინადადებების შემუშავება სისხლის სამართლის კოდექსის ე.წ. მკვდარი მუხლების ამოქმედების და რეალობასთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით;ჩადენილი დანაშაულებრივი ქმედების სიმძიმის პროპორციული და ადეკვატური სანქციების სისტემის დანერგვა;ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი დაცვის უზრუნველყოფა გამოძიების მიმდინარეობისა და სისხლისსამართლებრივი დევნის განხორციელების პროცესში. ამ სფეროში სახელმწიფოს პოზიტიური ვალდებულების დარღვევის გამომწვევი მიზეზების დადგენა და საერთაშორისო და უფლებადამცველი ორგანიზაციების რეკომენდაციების გათვალისწინება; ოჯახური ძალადობის, წამების, არასათანადო მობყრობის, უმცირესობათა უფლებების დარღვევის ფაქტებზე ეფექტური და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი გამოძიება და სისხლის სამართლებრივი დევნა;პროკურატურის თანამშრომელთა შერჩევის წესის გაუმჯობესება და კვალიფიკაციის ამაღლება. ტრენინგსაჭიროებების იდენტიფიცირების მდგრადი სისტემის შექმნა, აუცილებელი ტრენინგების დაგეგმვა და შესაბამისი მოდულების შემუშავება. პროკურატურის თანამშრომელთა სამუშაო უნარ-ჩვევებზე დაფუძნებული ობიექტური, ეფექტიანი და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი შეფასების სისტემის შექმნა; სისხლის სამართლის საქმისწარმოების ელექტრონული სისტემისა და პროკურორთა საჭიროებებზე მორგებული ელექტრონული პროგრამების დახვეწა, ადამიანური რესურსების მართვის ელექტრონული პროგრამის შექმნა, პროკურორთა დატვირთვის ელექტრონული მოდულის იმპლემენტაცია, პრობლემური საკითხების იდენტიფიცირების მიზნით კვლევების ინიცირება;პროკურატურის საქმიანობის გამჭვირვალობისა და საზოგადოების წინაშე ანგარიშვალდებულების უზრუნველყოფის მიზნით საზოგადოებაზე ორიენტირებული პროკურატურის კონცეფციის შემუშავება, მასმედიასთან ურთიერთობის ეფექტური მექანიზმების შექმნა, პროკურორებისა და ჟურნალისტებისათვის ცნობიერებისა და უნარ-ჩვევების ამაღლების მიზნით ერთობლივი გასვლითი სემინარების ჩატარება, საზოგადოებისთვის ინფორმაციის მისაწოდებლად არსებული მექანიზმების სრულყოფა; მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორის ინსტიტუტის დახვეწა;პროკურატურის როლის გაზრდა დანაშაულის პრევენციის პროცესში. ამ მიმართულებით სტრატეგიის და შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებების შემუშავება; 35 პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები დანაშაულებრივი ქმედების სიმძიმის პროპორციული და ადეკვატური სანქციების სისტემის დანერგვა;მაღალკვალიფიციური პროკურორები და პროკურატურის საქმიანობის გამჭვირვალობა;ადამიანის უფლებათა დაცვის კუთხით გაუმჯობესებული მდგომარეობა;დანაშაულის პრევენციის ახალი ღონისძიებები;არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სფეროში გადამზადებული პროკურორები. არასრულწლოვნებთან დაკავშირებით მიღებული რეკომენდაციების რაოდენობა ; საზოგადოებასთან ურთიერთობის სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავება და დამტკიცება, საზოგადოებისთვის ინფორმაციის მისაწოდებლად არსებული მექანიზმების სრულყოფის გზების ამსახველი დოკუმენტის შექმნა ; მომზადებული კვლევების, ანალიზების, რეკომენდაციების, საკანონმდებლო ცვლილებებთან დაკავშირებული წინადადებებისა და არსებული პრაქტიკის ამსახველი ანგარიშების, რაოდენობა ; დანაშაულის გამომწვევი მიზეზების დადგენის მიზნით განხორციელებული კვლევების რაოდენობა ; სისხლის სამართლის საქმისწარმოების ელექტრონული სისტემის დახვეწა, ხოლო ადამიანური რესურსების მართვის ელექტრონული პროგრამისა და პროკურორთა დატვირთვის ელექტრონული მოდულის შექმნა და იმპლემენტაცია ; საქართველოში კრიმინოგენური მდგომარეობის ამსახველი ანალიზების რაოდენობა ; ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებების ანალიზის საფუძველზე მომზადებული რეკომენდაციების რაოდენობა ; ადამიანის უფლებათა დარღვევის ფაქტებზე არსებული სისხლის სამართლის საქმეების შესწავლის საფუძველზე მომზადებული ანალიზების რაოდენობა ; არასრულწლოვანთა სისხლის სამართლის საქმეებზე გადამზადებულ პროკურორთა რაოდენობა ; პრევენციის ფონდის პროექტის მომზადება ; ტრენინგსაჭიროებების იდენტიფიცირებისათვის შექმნილი დოკუმენტებისა და ჩატარებული ტრენინგების რაოდენობა ; პროკურატურის თანამშრომელთა პროფესიული განვითარების სტანდარტის არსებობა ; დანაშაულის პრევენციის სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის შექმნა ; საზოგადოებრივი პროკურატურის პროექტის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების რაოდენობა ; მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორის სამსახურის აქტივობის შესახებ შექმნილი ანალიზების რაოდენობა ; პროკურატურაში მიღების დადგენილი და კონკურსის გავლისა და თანამდებობაზე დანიშვნის გაწერილი კრიტერიუმები და სტანდარტები სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა (29 05) პროექტის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - მიკრო და ნანო ელექტრონიკის ინსტიტუტი ; სსიპ - რაფიელ დვალის მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი ; სსიპ ინსტიტუტი ოპტიკა ; სსიპ - სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო - ტექნიკური ცენტრი დელტა ; სსიპ - გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი ; სსიპ - სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა - ტექნიკის ინსტიტუტი ; სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი საქართველოსა და მისი მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფისათვის სამეცნიერო კვლევების განხორციელება; მანქანათმშენებლობის, ტრანსპორტისა და სახალხო მეურნეობის სხვა დარგებისათვის ინოვაციური ტექნოლოგიებისა და ორიგინალური კონსტრუქციების დამუშავება; სამრეწველო ფეთქებადი მასალების ექსპერტიზა, მათი გამოცდის მეთოდების სრულყოფისათვის სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოების განხორციელება; საქართველოს სამოქალაქო და სამხედრო დანიშნულების ინფრასტრუქტურის შემთხვევითი და ტერორისტული აფეთქებებისაგან დაცვის ღონისძიებების შემუშავება; ტურისტული და სამხედრო დანიშნულების მსუბუქი საბაგირო გზების საპროექტო მასალის დამუშავება; ახალი მასალების, ნაკეთობების, მოწყობილობებისა და რთული ტექნიკური სისტემებისა და კომპლექსების შესაქმნელად პრიორიტეტული სამეცნიერო-კვლევითი, საცდელ-საკონსტრუქტორო 36 პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები და ინოვაციური ტექნოლოგიური სამუშაოების განხორციელება; უპილოტო საფრენი აპარატების, სპეციალური დანიშნულების ავტომობილებისა და სამოქალაქო დანიშნულების პროდუქციის შექმნა (ჯავშანჟილეტებისა და ჩაფხუტების წარმოება და მოდერნიზაცია), შავი ზღვის სპეციფიკური კლიმატური პირობების მოქმედების არეალში როგორც ლითონთა და ლითონის ნაკეთობათა კოროზიულ პრობლემებთან დაკავშირებული სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოების განხორციელება, ისე არალითონური მასალების გამოცდა ხელოვნურად შექმნილ კლიმატურ პირობებში და კვების პროდუქტების შენახვის ხანგრძლივობისა და კლიმატური პარამეტრების განსაზღვრა; საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში არსებული ტექნიკის აღდგენა და მის მოდერნიზაციაში მონაწილეობა; ვადაგასული, გამოუყენებელი საბრძოლო მასალების, იარაღისა და სამხედრო ტექნიკის დახარისხების, შეფასების, უტილიზაციის, ფეთქებადი ნივთიერებების გადამუშავების, ჰუმანიტარული განაღმვითი საქმიანობის განხორციელების ღონისძიებებში მონაწილეობა; მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის დარგებში ინოვაციური ტექნოლოგიებისა და ახალი მასალების დამუშავება; მიკრო-, ნანო- და ოპტოელექტრონიკის ნაკეთობების შესაქმნელად ნახევარგამტარული მასალების საფუძველზე უნიფიცირებული საბაზისო ტექნოლოგიის დამუშავება; ოპტიკური და ოპტოელექტრონული ხელსაწყოების შესწავლა, შექმნა და მოდერნიზაცია; ჰელიოენერგეტიკის განვითარების ხელშეწყობა; თანამედროვე მაღალტექნოლოგიური ნანოსითხეების შესწავლა, დამუშავება და შექმნა. სახელმწიფოს თავდაცვის უნარიანობისა და ეკონომიკური უსაფრთხოების დონის ამაღლება;საქართველოს სამოქალაქო და სამხედრო დანიშნულების ინფრასტრუქტურის შემთხვევითი და ტერორისტული აფეთქებისაგან დაცვა; საერთაშორისო სტანდარტების გათვალისწინებით ადგილობრივი სტანდარტებისა და მეთოდიკების შექმნა; ინოვაციური ტექნოლოგიების განვითარება და ახალი კლასის მასალების მიღება;მზის ენერგიის ფოტოელექტრული გარდამქმნელების ეფექტური გამოყენება;მეცნიერული კვლევებისა და საცდელ–საკონსტრუქტორო სამუშაოების ჩატარება;სამოქალაქო პროდუქციის სპექტრისა და მოცულობის მნიშვნელოვანი გაზრდა;სამუშაო ადგილების შექმნა. პუბლიკაციების, პატენტებისა და საექსპერტო დასკვნების რაოდენობა ; საპილოტე და ექსპერიმენტული ნიმუშების, მათი ტესტირებისა და გამოცდის ოქმების რაოდენობა სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლება (30 06) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს ტერიტორიაზე სამოქალაქო უსაფრთხოების განხორციელების მიზნით შესაბამისი ღონისძიებების კოორდინაციისა და ორგანიზების სისტემის სრულყოფა და დახვეწა;საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების პრევენციის მზადყოფნა და ღონისძიებების განხორციელება/ ხელმძღვანელობა;სახანძრო უსაფრთხოების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელება და სახელმწიფო ზომების შემუშავება - რეალიზება, ხანძრების პროფილაქტიკისა და დასახლებების, ორგანიზაცია-დაწესებულებების ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვის სისტემის ეფექტურობის ამაღლება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი სამოქალაქო უსაფრთხოების მაღალი დონე. 37 საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების ოპერატიულობა და ხარისხი ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია (23 03) პროექტის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური საფინანსო და ეკონომიკურ სფეროში დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა, ქვეყანაში ჯანსაღი კონკურენტუნარიანი გარემოს ხარისხის ამაღლება, კანონიერი სამეწარმეო საქმიანობის დაცვა და სამსახურში მწყობრი სისტემის ჩამოყალიბება;საქართველოსა და საზღვარგარეთის ქვეყნებში პერსონალის შერჩევის კრიტერიუმებისა და პროცედურების კუთხით დაგროვილი გამოცდილების შესწავლა;საქრათველოს ეკონომიკურ საზღვრებზე კონტროლის გამკაცრება გადასახადების თავის არიდების ფაქტების აღკვეთის მიზნით, ასევე პრევენციული ღონისძიებების გატარება შემდგომში დანაშაულის ჩადენის თავის არიდების მიზნით. საგამოძიებო სამსახურის მართვის თანამედროვე პრინციპებზე გადაყვანა; საფინანსო და ფისკალურ სფეროში დანაშაულის დონის შემცირება და მინიმუმამდე დაყვანა; ქვეყანაში ჯანსაღი კონკურენტიანი გარემოს შექმნა. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები პრევენციული მექანიზმების მეშვეობით აღკვეთილი დანაშაულების რაოდენობა ; გადასახადების თავის არიდების ფაქტებისა და საქართველოს ეკონომიკურ საზღვრებზე საქონლის გაადგილებასთან დაკავშირებული წესების დარღვევის შემცირებული რაოდენობა ეროვნული საგანძურისა და დიპლომატიური წარმომადგენლობების დაცვის უსაფრთხოების დონის ამაღლება (30 02) პროექტის აღწერა და მიზანი დიპლომატიური მისიების და მათი ხელმძღვანელების რეზიდენციების, განსაკუთრებით სახელმწიფო ობიექტების, ეროვნული საგანძურისა და საპატრიარქოს ობიექტების დაცვა. მნიშვნელოვანი პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი დიპლომატიური მისიების, რეზიდენციების, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი სახელმწიფო ობიექტების, ეროვნული საგანძურის, საქართველოს საპატრიარქოსა და მნიშვნელოვანი ობიექტების უსაფრთხოების დაცვა. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები დიპლომატიური მისიების, რეზიდენციების, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი სახელმწიფო ობიექტების, ეროვნული საგანძურის, საქართველოს საპატრიარქოსა და მნიშვნელოვანი ობიექტების უსაფრთხოების დაცვა 38 პენიტენციური სისტემის პოლიტიკის შემუშავება და მართვა (27 01) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი საერთაშორისო სტანდარტების პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბების მიზნით შესაბამისი პოლიტიკის შემუშავება და მისი განხორციელების კოორდინაცია;ურთიერთობების კოორდინაცია სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებებთან და ორგანიზაციებთან, თანამშრომლობის ხელშეკრულებებისა და მემორანდუმების გაფორმება. საქართველოს მიერ საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების ფარგლებში საქართველოს აეროპორტებში "გათავისუფლებული ფრენების" მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება (მათ შორის, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა) (24 06) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს ევროპის ერთიან საჰაერო სივრცეში ინტეგრაციის პროცესის გაღრმავება;საერთაშორისო ანტიტერორისტული საქმიანობის ხელშეწყობა კომპეტენციის ფარგლებში;ფრენების უსაფრთხოებისა და საავიაციო უშიშროების დონის ამაღლება;აშშ-ს სამხედრო ავიაციის საჰაერო ნავიგაციით და პილოტაჟით უზრუნველყოფა;ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების წევრ სახელმწიფოებსა და „პარტნიორობა მშვიდობისათვის“ პროგრამაში მონაწილე სხვა სახელმწიფოებს შორის შეთანხმებით გათვალისწინებული პირობების შესრულების უზრუნველყოფა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ფრენის უსაფრთხოებისა და საავიაციო უშიშროების ხარისხის ამაღლება საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები საქართველოში ფრენის უსაფრთხოებისა და საავიაციო უშიშროების დონის ამაღლების თაობაზე დადებითი დასკვნის გამოტანა საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი (03 01) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი პროექტის აღწერა და მიზანი • სამხედრო აღმშენებლობისა და ქვეყნის თავდაცვის ორგანიზაციის მიმართულებით სტრატეგიული გადაწყვეტილებების შემუშავება და მათ ფარგლებში ეროვნული ინტერესებისათვის საფრთხის შემცველი ყველა ტიპის სიტუაციების მართვა უმაღლეს პოლიტიკურ დონეზე; სამხედრო ძალების რაოდენობის განსაზღვრა და პარლამენტისათვის წარდგენად.• საინფორმაციო-ანალიტიკური საქმიანობის მიმართულებით ქვეყნის თავდაცვის, უშიშროებისა და სამხედრო აღმშენებლობის საკითხებზე აქტების მომზადება და ექსპერტიზა, საინფორმაციო 39 ანალიტიკური მასალების მომზადება და ამ მასალებით საქართველოს პრეზიდენტისა და უშიშროების საბჭოს წევრების უზრუნველყოფა;• ქვეყნის თავდაცვისა და უშიშროების სფეროში საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული საქმიანობის მიმართულებით საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს დასკვნებისა და გადაწყვეტილებების პროექტების მომზადება. კიბერუსაფრთხოების უზრუნველყოფა (29 04) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - კიბერუსაფრთხოების ბიურო პროექტის აღწერა და მიზანი კრიზისების დროს თავდაცვის სფეროში შემავალი კრიტიკული მნიშვნელობის მქონე ობიექტების შეუფერხებლად მუშაობის, ინფორმაციული სივრცის უსაფრთხოების, ინფორმაციული და კომუნიკაციური ტექნოლოგიების პროგრამული და ტექნიკური დაცულობისა და ეფექტურად ფუნქციონირების უზრუნველყოფა;ინციდენტებზე სწრაფი რეაგირების ჯგუფის ჩამოყალიბებას და მათი სრული რეჟიმით ფუნქციონირება;თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლების კიბერუსაფრთხოების საკითხებში ნატოს სწავლებებში მონაწილეობისათვის მუდმივ ხელშეწყობა და მოსამზადებელი სამუშაოების განხორციელება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი თავდაცვის სისტემისა და კრიტიკული ობიექტების კიბერუსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად კიბერსივრცეში არსებულ საფრთხეებზე, რისკებსა და ინციდენტებზე რეაგირებისათვის მუდმივი მზადყოფნა. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები თავდაცვის სფეროში შემავალი კრიტიკული ობიექტების შეუფერხებელი მოქმედება ; 24/7 სწრაფი რეაგირების სამსახურის მიერ პრევენციული ზომების განხორციელება დანაშაულის პრევენცია და ინოვაციური პროგრამები (26 07) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - დანაშაულის პრევენციის ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი დანაშაულის პირველი დონის პრევენციის ღონისძიებათა ბენეფიციარებზე მორგებული სხვადასხვა სახის ტრენინგების, სემინარების, დებატების, კონფერენციების ჩატარება, ანტინარკოტიკული, ტრეფიკინგის, ბულინგის წინააღმდეგ მიმართული აქტივობების, ბიზნეს მეწარმეობისა და სხვა მონათესავე სფეროების საფუძვლების შესწავლა და სამოქალაქო აქტივობის სხვა ღონისძიებების განხორციელება;პროექტის „ახალგაზრდული კლუბი“-ს ფარგლებში სხვადასხვა სახის კულტურული თუ სპორტული ღონისძიების, სამიზნე ჯგუფის საჭიროებებზე მორგებული ტრენინგებისა და საგანმანათლებლო სემინარების ჩატარება;დანაშაულის ჩადენის რისკ ჯგუფების საჭიროებების კვლევა, რისკ ჯგუფებთან მიკუთვნებულ არასრულწლოვანთა ერთიანი მონაცემთა ბაზის შექმნა და მათი ოჯახის წევრებთან მუშაობა, რისკ ჯგუფებთან მომუშავე სახელმწიფო სტრუქტურების საქმიანობის კოორდინირება და მეორე დონის პრევენციის სტრატეგიის შემუშავება;ყოფილ პატიმართა საზოგადოების სრულფასოვან წევრებად დაბრუნების ხელშემწყობი ღონისძიებების გატარება, ყოფილი პატიმრის ფიზიკური და ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების 40 პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები მოგვარება, მათი სოციალური უნარების ამაღლება და პროფესიული გადამზადება და დასაქმებაში ხელშეწყობა;სოციალური მუშაკების პროფესიული უნარ-ჩვევების ამაღლება და ზოგადად ქვეყანაში სოციალური მუშაკის პროფესიის განვითარება;სისხლის სამართლებრივ პასუხისმგებლობას განრიდებულ არასრულწლოვანთათვის ადექვატური სერვისების მოძიება და შესაბამის პროგრამებში ჩართვა, პროგრამაში ჩართული პროფესიონალებისთვის (პროკურორები, სოციალური მუშაკები, მედიატორები) სპეციალური ტრენინგების განხორციელება და განრიდების ინსტრუმენტების ეფექტიანობის ამაღლება;მედიატორის საქმიანობის სტანდარტისა და ეთიკის კოდექსის შემუშავება, მედიატორის საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დადგენა;კვლევისა და სერვისების განვითარების ხელშეწყობა. პროგრამის სხვადასხვა მიმართულების ბენეფიციართა, მათ შორის, განრიდებული არასრულწლოვნების, ყოფილ პატიმართა რაოდენობრივი ზრდა;პროგრამის სხვადასხვა მიმართულებების განხორციელების გეოგრაფიული არეალის გაფართოება;ყოფილი პატიმრების დასაქმება და კერძო ბიზნეს ინიციატივების მხარდაჭერა;განრიდებულ ახალგაზრდებში განმეორებითი დანაშაულის ჩადენის თავიდან აცილება;განრიდებისა და მედიაციის პროგრამის სამართლებრივი ბაზის სრულყოფა;მედიაციის გამოყენების სფეროების გაფართოება და მედიაციის სახეების დანერგვა;მედიატორების ეთიკის კოდექსის შექმნა და მედიატორის საქმიანობის სტანდარტის შემუშავება/დახვეწა;ყოფილ პატიმართა რეაბილიტაცია-რესოციალიზაციაზე მიმართული ქვეყნის მასშტაბით არსებული მომსახურებების ელექტრონული ბაზის განახლებასაგრანტო პროექტების ეფექტიანი მენეჯმენტის განხორციელება. განრიდების პროცენტული მაჩვენებლის 10%-ით გაზრდა იმ არასრულწლოვნებში, რომლებიც განრიდების კრიტერიუმებს აკმაყოფილებენ. პროგრამის ბენიფიციარების საერთო რაოდენობის 1000-მდე გაზრდა ; პროექტი „ლიდერთა სახლის“ გავრცელება ქვეყნის არანაკლებ 14 რაიონში ; წლის განმავლობაში სულ მცირე 120 ყოფილი პატიმრის დასაქმება ; ორგანიზაციის ვებ-გვერდზე არსებული ერთიანი მომსახურების ბაზაში დამატებული ახალი მომსახურებები ; წლის განმავლობაში, 25-მდე ბიზნეს იდეის დაფინანსება, რომელთა ფარგლებშიც ყოფილმა პატიმრებმა წამოიწყეს ან/და განავითარეს ბიზნესი ; პროგრამის სხვადასხვა მიმართულებაში ყოველწლიურად 20 000მდე მონაწილის მათ შორის, განრიდებული არასრულწლოვნების, ყოფილი პატიმრების ჩართულობა ; პროექტი “ახალგაზრდული კლუბის“ გავრცელება ქვეყნის არანაკლებ 6 რაიონში ; ყოფილი პატიმრების ფიზიკური და ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მოსაგვარებლად სამედიცინო მომსახურებების მიწოდების ზრდა ყოველწლიურად 20%-ით ; მედიატორების ეთიკის კოდექსისა და საქმიანობის სტანდარტების შესაბამისობა საერთაშორისო მოთხოვნებთან ; რისკ ჯგუფებთან სამუშაოდ, 3 ახალი რეგიონული რესურს ცენტრის ფუნქციონირების დაწყება ; წლის განმავლობაში განრიდებისა და მედიაციის პროგრამაში ჩართული არასრულწლოვნების მხრიდან რეციდივის არაუმეტეს 15%-იანი მაჩვენებლის შენარჩუნება სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნა და მართვა (30 05) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების დეპარტამენტი 41 პროექტის აღწერა და მიზანი სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების დაგროვებისა და მისი სწორად მართვის საკითხებში მეთოდოლოგიის შემუშავება და მარაგების შევსება. სახელმწიფო რეზერვების მატერიალურ ფასეულობათა ოპერაციების წარმოება, უიმედო დებიტორული დავალიანებების ბალანსიდან მოხსნა და ჩამოწერა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი შემუშავებული თანამედროვე მეთოდოლოგიის შესაბამისად დაგროვილი მარაგები და მათი მოვლა-პატრონობა. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები სახელმწიფო რეზერვების მატერიალურ ფასეულობათა ოპერაციების სრულყოფილად წარმოება საგანგებო და გადაუდებელი დახმარების ეფექტური სისტემის ფუნქციონირება (30 08) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - 112 პროექტის აღწერა და მიზანი საქმიანობის სფეროში შემავალი საგანგებო სიტუაციებისა და გადაუდებელი დახმარების აუცილებლობის შემთხვევათა შესახებ შეტყობინებების მიღების, საგანგებო სიტუაციებისა და გადაუდებელი დახმარების აუცილებლობის შემთხვევათა შესახებ მიღებული შეტყობინებების დამუშავების და მათზე რეაგირებისათვის შესაბამისი სუბიექტებისათვის ინფორმაციის დროული მიწოდების, საგანგებო სიტუაციებისა და გადაუდებელი დახმარების აუცილებლობის სხვა შემთხვევათა მართვის შესახებ უფლებამოსილ სუბიექტებთან კოორდინირებული მუშაობის, საგანგებო სიტუაციებსა და გადაუდებელი დახმარების აუცილებლობის შემთხვევებზე რეაგირების განმახორციელებელი უფლებამოსილი სუბიექტების დანიშნულების ადგილას მისვლამდე თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, მოქალაქეთათვის შესაბამისი კონსულტაციების გაწევის და აუცილებელი პირველადი ინფორმაციის მიწოდების მიზნით საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარება და შესაბამისი ინოვაციების დანერგვა;საგანგებო სიტუაციებისა და გადაუდებელი დახმარების აუცილებლობის შემთხვევებზე ქცევისა და მოქმედების აუცილებელი წესების შესახებ საზოგადოების ინფორმირება და ცნობიერების ამაღლება;საგანგებო სიტუაციებისა და გადაუდებელი დახმარების აუცილებლობის შემთხვევების შესახებ შესაბამისი სასწავლო პროგრამების შემუშავება და დანერგვა შესაბამის დაწესებულებებთან/ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით;მომსახურების ხარისხისა და ოპერატიულობის ამაღლების მიზნით შესაბამისი ინფარსტრუქტურის შექმნა და არსებულის რეაბილიტაცია. სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო (30 07) პროექტის აღწერა და მიზანი იარაღის შეძენის, შენახვის და ტარების, იარაღისა და საბრძოლო მასალის გადატანა-გადაზიდვის ან გადაგზავნის, იარაღის ცალკეული ეგზემპლარების საქართველოში შემოტანისა და საქართველოდან გატანის, ტირის, სასროლეთის ან/და სასროლო-სანადირო სტენდის გახსნის ნებართვების და იარაღის რეგისტრაციის, მექანიკურ სატრანსპორტო საშუალებებზე გირავნობის, სატრანსპორტო საშუალებების, ნომრიანი აგრეგატებისა და სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის, მათი მისაბმელების რეგისტრაციის (რეგისტრაციაში ცვლილებები) პრცედურების დახვეწა თანამედროვე 42 ტექნოლოგიების გამოყენებით;სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მინიჭებაში და შესაბამისი მოწმობების გაცემაში საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარება, ინოვაციების დანერგვა და აღნიშნულის უზრუნველსაყოფად შესაბამისი სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა;მომსახურების სააგენტოს ინფრასტრუქტურის მშენებლობა/რეაბილიტაცია. 43 რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი კოდი 25 02 25 03 25 04 36 03 36 01 36 02 24 05 25 01 24 02 24 07 დასახელება საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება ენერგეტიკის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება ბაქო - თბილისი - ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობისათვის მარაბდა - ახალქალაქი - კარწახის მონაკვეთზე კერძო საკუთრებაში არსებული მიწების გამოსყიდვაკომპენსაცია 2015 წლის პროექტი მ.შ. ბიუჯეტით გათვალისწინებული სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 2016 წლის პროგნოზი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა 506,980.0 506,980.0 0.0 645,600.0 686,200.0 740,100.0 210,698.0 204,631.0 6,067.0 254,000.0 284,000.0 314,000.0 123,100.0 123,100.0 0.0 109,000.0 109,000.0 130,100.0 55,000.0 55,000.0 0.0 96,400.0 0.0 0.0 36,350.0 35,900.0 450.0 36,450.0 46,450.0 51,450.0 23,400.0 23,400.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18,000.0 18,000.0 0.0 12,700.0 13,000.0 13,200.0 5,740.0 5,740.0 0.0 6,600.0 6,600.0 6,700.0 2,366.0 1,435.0 931.0 1,330.0 1,335.0 1,340.0 40.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24 11 სსიპ -საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო 7,107.0 0.0 7,107.0 6,670.0 6,937.0 7,006.0 24 14 სსიპ - სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო 4,096.0 0.0 4,096.0 3,950.0 4,000.0 4,100.0 3,940.0 0.0 3,940.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,344.0 0.0 3,344.0 4,000.0 4,500.0 5,000.0 1,000,161.0 974,226.0 25,935.0 1,179,700.0 1,165,022.0 1,275,996.0 24 13 24 12 სსიპ - საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური სსიპ - სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო სულ პრიორიტეტის დაფინანსება 44 საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები (25 02) პროექტის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები საავტომობილო გზების დეპარტამენტი გეოგრაფიული მდებარეობიდან გამომდინარე, საქართველომ ევროპისა და აზიის დამაკავშირებელი მნიშვნელოვანი სატრანსპორტო დერეფნის სტატუსი შეიძინა. ვინაიდან სატვირთო გადაზიდვების საკმაოდ დიდი ნაწილი ავტოტრანსპორტზე მოდის, სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულებაა საავტომობილო გზები. საავტომობილო გადაზიდვებზე გაზრდილმა მოთხოვნილებამ განაპირობა არსებული გზების რეკონსტრუქციის, საგზაო ინფრასტრუქტურის განახლება-მოდერნიზება და ზოგ შემთხვევაში უსაფრთხო, ცენტრალური ქალაქების გვერდის ავლით, ახალი საგზაო მონაკვეთების მშენებლობის აუცილებლობა, რითაც გარკვეული ტერიტორიები გამოთავისუფლდება. ეს ტურიზმის განვითარების და ახალი ტურისტული ობიექტების მშენებლობის საფუძველი იქნება. უზრუნველყოფილი იქნება საქართველოს საგზაო ქსელის საერთაშორისო საგზაო კომუნიკაციების სისტემაში ინტეგრირება, ქვეყნის საავტომობილო გზების გამტარუნარიანობის გაზრდა, ავტოსატრანსპორტო დერეფნის განვითარება და საერთაშორისო სატრანზიტო კონკურენტუნარიანობის ზრდა, სახელმწიფოთაშორისო და რეგიონთაშორისო ავტოსაგზაო კავშირების გაუმჯობესება, მოსახლეობის ეკონომიკური აქტივობის გაზრდა, ინტენსიური ავტომობილიზაციის დონესთან საავტომობილო საგზაო ქსელის განვითარების ტემპების შესაბამისობა. ქვეყნის საავტომობილო გზების გამტარუნარიანობის გაზრდა და საქართველოს საგზაო ქსელის ჩართვა საერთაშორისო საგზაო კომუნიკაციების სისტემაში;საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის მოდერნიზირებული და რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა;მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება; რაიონულ ცენტრებთან, ასევე ისტორიულ ძეგლებთან და ტურისტულ ადგილებთან გამარტივებული დაკავშირება.გადაადგილებისათვის საჭირო დროის შემცირება. სატრანზიტო გადაზიდვების საერთაშორისო კოლიდორებში საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის კონკურენტურიანობის გაზრდა ; ავტოტრანსპორტის გადადგილების სიჩქარის გაზრდა, მგზავრობის დროის შემცირება, სატრანსპორტო დანახარჩების შემცირება ; გზებზე ავტოტრანსპორტის და მგზავრთა შეუფერხებელი, უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება ; ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობის უზრუნველყოფა ; საავტომობილო გზებზე ავტოტრანსპორტის ნაკადების, მათ შორის სატრანზიტო ავტომობილების ინტენსივობის გაზრდა საავტომობილო გზების პროგრამების მართვა (25 02 01) პროექტის განმახორციელებელი საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 45 პროექტის აღწერა და მიზანი საავტომობილო გზების ინფრასტრუქტურული პროექტების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელება, საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გზების მშნებლობა-რეაბილიტაციის ადმინისტრირება და მონიტორინგი. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი პროექტის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების შედეგად შესაბამისი მიზნების მიღწევა შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები ქვეპროგრამის შუალედური შედეგები შეესაბამება პროგრამის ინდიკატორებს გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა (25 02 02) პროექტის განმახორციელებელი საავტომობილო გზების დეპარტამენტის აპარატი საერთაშორისო პროექტის აღწერა და მიზანი და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია; რაიონულ და საკურორტო ცენტრებთან, ისტორიულ და კულტურულ ძეგლებთან ასევე, მოსაზღვრე ქვეყნებთან მისასვლელი საავტომობილო გზების პერიოდული შეკეთება და რეაბილიტაცია, რეკონსტრუქცია-მოდერნიზაცია და განვითარება; სტიქიური მოვლენების სალიკვიდაციო და პრევენციის მიზნით სამუშაოების ჩატარება; საავტომობილო გზებზე სატრანსპორტო გადაზიდვების, მგზავრთა შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები ჩატარებული სამუშაოების შედეგად აშენებული, მოდერნიზირებული და რეაბილიტირებული იქნება საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გზები, ასევე შეკეთდება და აღდგება ხიდები, რითაც მნიშვნელოვლად მოწესრიგდება რაიონულ ცენტრებთან, ასევე ისტორიულ ძეგლებთან და ტურისტულ ადგილებთან მისასვლელი გზები. ქ. ქუთაისი (ნიკეას ქუჩა)– გეგუთის კვანძის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მოდერნიზაციის განხორციელებით უზრუნველყოფილი იქნება სატრანსპორტო ნაკადების უსაფრთხო გამტარიანობა ; 7000 კმ-მდე საავტომობილო გზას ჩაუტარდება მიმდინარე შეკეთება და შენახვა ზამთრის პერიოდში ; პერიოდული შეკეთება და რეაბილიტაცია ჩაუტარდება 120 კმ-დე საავტომობილო გზას ; რეკონსტრუქცია–რეაბილიტაცია ჩაუტარდება 23 კმ-დე თიანეთი– მნიშვნელობის სტეფანწმინდა-სამების ზარიძეები–ჟინვალის საავტომობილო გზას ; შიდასახელმწიფოებრივი ეკლესია საავტომობილო გზის კმ1-კმ6 მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობით გაუმჯობესდება გზაზე ავტოტრანსპორტისა და მგზავრთა უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება, ამაღლდება ადგილობრივი 46 მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა, ხელი შეეწყობა ტურისტულ ინფრასტრუქტურის განვითარებას ; სტიქიური მოვლენების სალიკვიდაციო და პრევენციის მიზნით ჩასატარებელი სამუშაოები ხელს შეუწყობს გზებისა და ხელოვნური ნაგებობების ცალკეული დაზიანებული მონაკვეთების დროულ აღდგენას, რითაც შეჩერებული იქნება მათი სრული დაზიანება და გზებზე მოძრაობის მოსალოდნელი შეფერხება ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა (25 02 03) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი ; საავტომობილო გზების დეპარტამენტი პროექტის აღწერა და მიზანი პროგრამა მოიცავს ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობის სამუშაოების ჩატარებას. აღნიშნული საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა გაზრდის სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კოლიდორებში საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობას, უზრუნველყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ევროპა–კავკასია–აზიის სატრანსპორტო დერეფნის შემადგენილი ნაწილის ფოთი–თბილისი–წითელი ხიდის საავტომობილო გზის (E-60 ავტომაგისტრალი) რეკონსტრუქცია–მოდერნიზაცია და განვითარება. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა კონკურენტუნარიანობა, ავტოტრანსპორტის ნაკადების რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (25 03) პროექტის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი შპს თეთნულდი დეველოპმენტი ; შპს ინფრასტრუქტურის განვითარების კომპანია ; სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი ; შპს საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია ; შპს სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია ; საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს აპარატი მუნიციპალიტეტებში სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება და მათთან დაკავშირებული სხვადასხვა მომსახურებების შესყიდვა, ასევე სახელმწიფო მნიშვნელობის (ადმინისტრაციული, სტრატეგიული, სამხედრო, პოლიციური და სხვა დანიშნულების) ობიექტების სამშენებლო სარემონტო სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელება.ნაპირდავითი სამუშაოების უზრუნველყოფა, ასევე სამინისტროს მმართველობაში არსებული საწარმოების საოპერაციო ხარჯებისა და შესაბამისი ფუნქციური დავალებების შესასრულებლად წარმოებული სამშენებლო და სარეაბილიტაციო სამუშეოების და მათთან დაკავშირებული სხვადასხვა მომსახურებების შესყიდვა. ქვეყანაში ტურიზმის განვითარების მიზნით სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება; დონორების მიერ დაფინანსებული პროექტების მოსამზადებლად პროეტებისათვის საჭირო ღონისძიებების გატარება, საპროექტო დოკუმენტაციების მომზადება და ანალიზი; 47 მუნიციპალიტეტებში (გარდა ქალაქ თბილისისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისა) ნაგავსაყრელების მოწყობა და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გადამუშავება და უტილიზაცია. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება და ინფრასტურქტურის მუნიციპალიტეტებში საინვესტიციო მიმზიდველობის ამაღლება. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები მუნიციპალიტეტებში მოზიდული ინვესტიციების მოცულობა ; ახალი სამუშაო ადგილების უზრუნველყოფა ; ადგილობრი თვითთმართველობებში რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურულა თვითმართველ ერთეულებში რეგიონული განვითარება; წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია (25 04) პროექტის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“ ; სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი ; საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს აპარატი საქართველოს რეგიონებში მცხოვრები მოსახლეობის და ორგანიზაციების ეკოლოგიურად სუფთა, გაფილტრული, ზედაპირული გრუნტის წყლების მოხვედრისგან დაცული სასმელი წყალი 24 საათიანი მიწოდების რეჟიმით უზრუნველყოფა; საქართველოს დიდ ქალაქებსა და სოფლებში წყალმომარაგების და საკანალიზაციო სისტემების აღდგენარეაბილიტაცია; მუნიციპალიტეტებში წყალსადენის სათავე ნაგებობების მოწყობა და ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია; ტურისტულ-დასასვენებელ ცენტრებში წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება. საქართველოს რეგიონებში მაცხოვრებელი მოსახლეობის სასმელი წყლით მომარაგების გაუმჯობესება; მოწესრიგებული საკანალიზაციო სისტემები; საქართველოში ტურიზმის სექტორის განვითარებას. რეაბილიტირებული საკანალიზაციო სისტემები ; დღე-ღამეში წყლის მიწოდების ხანგძლივობა სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება (36 03) პროექტის განმახორციელებელი სს სახელმწიფო ელექტროსისტემა ; ენერგეტიკის სამინისტროს აპარატი 48 პროექტის აღწერა და მიზანი ქვეყანაში არსებული მაღალი და საშუალო ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობა რეაბილიტაცია, მეზობელ ქვეყნებთან არსებული ელექტროგადამცემი ხაზების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა. სისტემის მოძველებული ქვესადგურების თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვა და სხვადასხვა სიმძლავრის ახალი ქვესადგურების მშენებლობა. თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის განვითარებისათვის შესაბამისი ელექტროგადამცემი ქსელის მოწყობა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი სისტემის მდგრადობისა და საექსპორტო პოტენციალის გაზრდა. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები ორი 8 კმ-იანი და ერთი 60 კმ სიგრძის 500 და 220 ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობა ; ერთი ახალი 500/220 კვ ქვესადგურის მშენებლობა ; 1 ახალი 220/110 ქვესადგური „ხორგა“-ს მშენებლობა ; ორი 500 კვ ქვესადგურის რეაბილიტაცია. (ქვესადგური „ქსანი“-ს რეაბილიტაცია და ქვესადგური „მარნეული“-ს რეაბილიტაცია, გაფართოება) ; ერთი ახალი 220 კვ ელექტროგადამცემი ორჯაჭვა ხაზის მშენებლობა ენერგეტიკის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა (36 01) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს აპარატი ; სსიპ ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი ენერგეტიკის უსაფრთხოების სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება, სახელმწიფო სტრატეგიისა და სახელმწიფო პროგრამების შესრულების მონიტორინგი და მათი განხორციელების კოორდინაცია.საქართველოს ენერგეტიკის დარგში ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა.ელექტროენერგიის დამატებითი, ალტერნატიული და განახლებადი წყაროების მოძიების, ენერგიის შემცველი წყაროების უპირატესი ათვისებისა და ამ კუთხით დარგის სტაბილური განვითარების უზრუნველსაყოფად სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება.ქვეყნის მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა. არსებული წილობრივი განაწილების ხელშეკრულებების შესრულების მონიტორინგი, მოქმედი ინვესტორების საქმიანობის კოორდინაცია, აღნიშნულის ფარგლებში ნავთობისა და გაზის ოპერაციების მონოტორინგი, კომპანიების ყოველწლიური სამუშაო გეგმების და ბიუჯეტების განხილვა, შეთანხმება და შესრულების მონიტორინგი.ინვესტორებისაგან ყველა სახის ტექნიკური ინფორმაციის მიღება, დამუშავება, სისტემატიზაცია, ნავთობისა და გაზის ოპერაციების წარმოების საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობის დადგენა, ნავთობისა და გაზის ოპერაციების, ნავთობის გადამუშავების, გაზის დამუშავების და ნავთობგაზპროდუქტების ტრანსპორტირების საქმიანობის ერთიანი მარეგულირებელი საფუძვლების შექმნა.ნავთობისა და გაზის რესურსების ათვისების და ნავთობის გადამუშავების სფეროში ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა.შავი ზღვის შელფის საქართველოს ნაწილზე ნახშირწყალბადების რესურსების ათვისების მიზნით პოტენციური ინვესტორების მოძიება.საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში (იმერეთის, კახეთის, შიდა და ქვემო ქართლის, სამეგრელოს, რაჭის, გურიისა და სამცხე-ჯავახეთის) გაზის გარეშე არსებული სოფლების (დაახლოებით 113 სოფელი) გაზიფიცირება.ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების მუდმივად მცხოვრები მოსახლეობის მიერ მოხმარებული ბუნებრივი აირის საფასურის ანაზღაურება შესაბამის პერიოდებში პროგრამით განსაზღვრული ბენეფიციარებისათვის. 49 პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ქვეყნის ენერგეტიკული უსაფრთხოების და დამოუკიდებლობის დონის ამაღლება.ეკონომიკის სხვადასხვა დარგის განვითარება ენერგომომარაგების უზრუნველყოფის გზით.ენერგომატარებლებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა და მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება.ნავთობისა და გაზის ძებნა-ძიებისა და მოპოვების სფეროში ინვესტიციების მოზიდვა და გაზრდა.ახალი საბადოების გახსნა/ათვისება.საქართველოს ენერგოუსაფრთხოების და დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფა.თანამედროვე მოთხოვნების ნავთობ/გაზგადამამუშავებელი საწარმოების შექმნა, საერთაშორისო ნორმების შესაბამისი ტექნოლოგიების დანერგვა. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები ახალი ჰიდროელექტროსადგურების რაოდენობა ; ნავთობ/გაზპროდუქტების ეროვნული წარმოების განვითარება ; ქვეყანაში უცხოური ინვესტიციების მოცულობა ; ქვეყნის ენერგოუსაფრთხოების დონისე ენერგეტიკის სფეროში პოლიტიკის გატარება (36 01 01) პროექტის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი სსიპ ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტო ; ენერგეტიკის სამინისტრო ენერგეტიკის უსაფრთხოების სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება, სახელმწიფო სტრატეგიისა და სახელმწიფო პროგრამების შესრულების მონიტორინგი და მათი განხორციელების კოორდინაცია.საქართველოს ენერგეტიკის დარგში ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა.ელექტროენერგიის დამატებითი, ალტერნატიული და განახლებადი წყაროების მოძიების, ენერგიის შემცველი წყაროების უპირატესი ათვისებისა და ამ კუთხით დარგის სტაბილური განვითარების უზრუნველსაყოფად სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება.ქვეყნის მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა. არსებული წილობრივი განაწილების ხელშეკრულებების შესრულების მონიტორინგი, მოქმედი ინვესტორების საქმიანობის კოორდინაცია, აღნიშნულის ფარგლებში ნავთობისა და გაზის ოპერაციების მონოტორინგი, კომპანიების ყოველწლიური სამუშაო გეგმების და ბიუჯეტების განხილვა, შეთანხმება და შესრულების მონიტორინგი.ინვესტორებისაგან ყველა სახის ტექნიკური ინფორმაციის მიღება, დამუშავება, სისტემატიზაცია, ნავთობისა და გაზის ოპერაციების წარმოების საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობის დადგენა, ნავთობისა და გაზის ოპერაციების, ნავთობის გადამუშავების, გაზის დამუშავების და ნავთობგაზპროდუქტების ტრანსპორტირების საქმიანობის ერთიანი მარეგულირებელი საფუძვლების შექმნა.ნავთობისა და გაზის რესურსების ათვისების და ნავთობის გადამუშავების სფეროში ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა.შავი ზღვის შელფის საქართველოს ნაწილზე ნახშირწყალბადების რესურსების ათვისების მიზნით პოტენციური ინვესტორების მოძიება. ქვეყნის ენერგეტიკული უსაფრთხოების და დამოუკიდებლობის დონის ამაღლება.ეკონომიკის სხვადასხვა დარგის განვითარება ენერგომომარაგების უზრუნველყოფის გზით.ენერგომატარებლებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა და მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება.ნავთობისა და გაზის ძებნა-ძიებისა და მოპოვების სფეროში ინვესტიციების მოზიდვა და გაზრდა.ახალი საბადოების გახსნა/ათვისება.საქართველოს ენერგოუსაფრთხოების და დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფა.თანამედროვე მოთხოვნების ნავთობ/გაზგადამამუშავებელი საწარმოების შექმნა, საერთაშორისო ნორმების შესაბამისი ტექნოლოგიების დანერგვა. 50 შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები ახალი ჰიდროელექტროსადგურების რაოდენობა ; ქვეყანაში უცხოური ინვესტიციების მოცულობა ; ქვეყნის ენერგოუსაფრთხოების დონე ; ნავთობ/გაზპროდუქტების ეროვნული წარმოების განვითარება მოსახლეობის ელექტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესება (36 01 02) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი პროგრამა მოიცავს გაზიფიცირების მე-2 ეტაპის სამუშაოების დაწყებას, კერძოდ: საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში (იმერეთის, კახეთის, შიდა და ქვემო ქართლის, სამეგრელოს, რაჭის, გურიისა და სამცხე-ჯავახეთის) გაზის გარეშე არსებული სოფლების (დაახლოებით 113 სოფელი) გაზიფიცირებას. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი პროექტის რეალიზაციის შედეგად საქართველოში ძირითადად გადაწყვეტილ იქნება ბუნებრივი აირის გარეშე არსებული აღნიშნული რეგიონების სოფლების გაზიფიცირების საკითხი. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი პროექტის რეალიზაციის შედეგად საქართველოში ძირითადად გადაწყვეტილ იქნება ბუნებრივი აირის გარეშე არსებული აღნიშნული რეგიონების სოფლების გაზიფიცირების საკითხი. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 113 სოფლის გაზიფიცირება ; ბუნებრივი აირის პოტენციური 32 904 ახალი აბონენტი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 113 სოფლის გაზიფიცირება ; ბუნებრივი აირის პოტენციური 32 904 ახალი აბონენტი ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების მოსახლეობისათვის მიწოდებული ბუნებრივი აირის ღირებულების ანაზღაურების ღონისძიება (36 01 03) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი განხორციელდება ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების მუდმივად მცხოვრები მოსახლეობის მიერ მოხმარებული ბუნებრივი აირის საფასურის ანაზღაურება შესაბამის პერიოდებში პროგრამით განსაზღვრული ბენეფიციარებისათვის. 51 პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ყაზბეგისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტებში მუდმივად მცხოვრები მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები პროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში სუბსიდირების მიმღები მოსახლეობის რაოდენობა ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია (36 02) პროექტის განმახორციელებელი შპს ენგურჰესი პროექტის აღწერა და მიზანი სახელმწიფო ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის განვითარება, რომელიც მოიცავს სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჰესების (ენგურჰესი და ვარდნილჰესების კასკადი) რეაბილიტაციას. კერძოდ: ვარდნილჰესების კასკადის რეაბილიტაცია. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი სახელმწიფო საკუთრებაში მყოფი ჰიდროელექტროსადგურების (ენგურჰესი, ვარდნილჰესების კასკადის პირველი საფეხური) საპროექტო სიმძლავრეზე გაყვანა, ელექტროენერგიის საპროექტო პარამეტრზე გაყვანა, სადგურის საიმედოობის ამაღლება. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები ვარდნილჰესების კასკადის პირველი საფეხურის ნომინალურ პარამეტრებზე გაყვანა, ელექტროენერგიის წარმოების გაზრდა 600 მლნ. კვტ. სთ.მდე. სადგურის საიმედოობის ამაღლება. ენგურჰესის ნორმალური ფუნქციონირების ხელშეწყობა ; ენერგოსისტემის მდგრადი ფუნქციონირება ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა (24 05) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია პროექტის აღწერა და მიზანი ტურისტული ინდუსტრიის განვითარების ხელშეწყობა და ტურისტული პროდუქტის დივერსიფიკაცია;შიდა და საერთაშორისო ბაზრებზე ქვეყნის ტურისტული პოტენციალის პოპულარიზაციის მიზნით სხვადასხვა საერთაშორისო სპორტული, კულტურული, მარკეტინგული და სხვა ღონისძიებების გარკვეული სარეკლამო აქტივობების დაგეგმვა და განხორციელება, რომელიც ხელს შეუწყობს ქვეყნის რეკლამირებას არა მარტო ერთ კონკრეტულ ქვეყნაში, არამედ იმ ქვეყნების მოსახლეობაშიც, საიდანაც წარმოდგენილები იქნებიან ღონისძიებებზე;საქართველოს ტურისტული პოტენციალის, არსებული ტურისტული პროდუქტების შესახებ ფართო მასებისათვის ინფორმაციის მიწოდების მიზნით სარეკლამო მასალების მომზადება (ბეჭდვითი, აუდიო და ვიდეო პროდუქცია, სასაჩუქრე აქსესუარები);შიდა და საერთაშორისო ტურისტისათვის საქართველოს შესახებ ინფორმაციის სწრაფად და ეფექტურად მიწოდების მიზნით ბიზნეს-სივრცეში საძიებო სისტემის დახვეწა და პრიორიტეტულ ბაზრებზე ვებ-მარკეტინგის კამპანიის ჩატარება;სხვადასხვა ქვეყნების წამყვანი მასმედიის საშუალებებისა და 52 პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები მსხვილი ტურ-ოპერატორებისათვის პრეს და გაცნობითი ტურების ორგანიზება საქართველოს რეგიონებში;საქართველოს, როგორც ტურისტული ქვეყნის, პოზიციონირებისა და ტურისტული ნაკადის გაზრდის მიზნით საერთაშორისო გამოფენა-ბაზრობებში მონაწილეობის მიღება, ასევე საქართველოს დღეების ორგანიზება ქვეყნისათვის პრიორიტეტულ ბაზრებზე (ქვეყნის ტურისტული სტენდი, სამზარეულოსა და ღვინის პოპულარიზაციის მიზნით ქართული კერძებისა და ღვინის დაგემოვნება, კულტურის წარმოჩენის მიზნით ცნობილი შემსრულებლების მონაწილეობით ღონისძიებების გამართვა);ტურისტული ინფრასტრუქტურის ახალი ერთეულების შექმნა და არსებულების განახლება, საინფორმაციო-საინტერპრეტაციო დაფების დამზადება და რეგიონებში განთავსება;საქართველოს ტურისტული პოტენციალის სრული შესწავლა და ინვენტარიზაცია, სტატისტიკური კვლევების ჩატარება და საერთაშორისო ბაზრების შესწავლა შესაბამისი მარკეტინგული კამპანიების დასაგეგმად, მსოფლიოში ტურიზმის სფეროში არსებული სტანდარტების დანერგვა და უცხოურ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ურთიერთთანამშრომლობის გაღრმავება. ქვეყნისა და ცალკეული რეგიონების დონეზე ტურიზმის განვითარების სწორი დაგეგმარება სხვადასხვა ქვეყნის საუკეთესო მაგალითების გაზიარებით და მათთან მჭიდრო თანამშრომლობით;მრავალფეროვანი ტურისტული პროდუქტის შექმნა, რაც განაპირობებს ქვეყნის კონკურენტუნარიანობისა და მის მიმართ ინტერესის გაზრდას; მცირე ტურისტული ინფრასტრუქტურის და ტურისტების მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება;შიდა და საერთაშორისო ბაზარზე ქვეყნის ცნობადობის ამაღლება, საქართველოს ტურისტული პოტენციალით დაინტერესება და შესაბამისად ტურისტული ნაკადების მომატება;ტურიზმის სფეროში დასაქმებულთა რაოდენობის ზრდა. საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე ქვეყნის და მისი ტურისტული პოტენციალის ცნობადობა ; ქართველი და უცხოელი ტურისტების რაოდენობა რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა (25 01) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს აპარატი პროექტის აღწერა და მიზანი რეგიონული განვითარების პოლიტიკის შემუშავება, დეცენტრალიზაციისა და თვითმმართველობის განვითარების მიზნით რეფორმების განხორციელება, მოქალაქეების მაქსიმაური გააქტიურება და უშაალო ჩართვა მართვის პროცესში, რეფორმის შედეგად თითოეულ დასახლებაში საზოგადოებრივი თვითმართველობის შექმნა და კოორდინაცია; თვითმმართველი ერთეულების რაოდენობის გაზრდა და მათი ფუნქციური და მატერიალური გაძლიერება, სამხარეო მმართველობის დონეზე სამხარეო თვითმმართველობის ძირითადი კომპონენტების დანერგვა; თვითმმართველი ერთეულების ტერიტორიული ოპტიმიზაცია და გაძლიერება; სამხარეო ხელისუფლებაში თვითმმართველობის ელემენტების დამკვიდრება; სახელმწიფო ზედამხედველობის ეფექტური მექანიზმების შექმნა; რეფორმირების პროცესის სამართლებრივი, ტექნიკური და რესურსული უზრუნველყოფა; საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების ქსელის განვითარების, 53 დაპროექტებისა და სამეცნიერო-ტექნიკური პროგრესის საკითხებში ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება; განსაკუთრებული მნიშვნელობის მქონე სახელმწიფოებრივი ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების მონიტორინგი;ტურიზმისათვის საჭირო ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების მონიტორინგი; საქართველოს მოსახლეობის წყლით მომარაგების სისტემების დანერგვისა და ხელშეწყობის ღონისძიებათა განხორციელების უზრუნველყოფა; საქართველოს მოქალაქეთა სამხედრო აღრიცხვის, სამხედრო სამსახურისთვის მომზადებისა და გაწვევის კოორდინაცია. თვითმართველ ერთეულებში (გარდა ქალაქ თბილისისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისა) ნაგავსაყრელების მოწყობისათვის საჭირო პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება; რეგიონებში სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალის მონიტორინგი. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად განვითარებული ინფრასტრუქტურა და რეგიონული მმართველობა. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები კვალიფიციური კადრები ადგილობრივ თვითმმართველობებში ; მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება (24 02) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირების დახვეწა, საქართველოს კანონმდებლობის ევროპულ კანონმდებლობასთან დაახლოება DCFTA-ით გათვალისწინებული პერიოდის შესაბამისად (ევროპული ახალი და გლობალური მიდგომის 16 დირექტივასთან დაახლოება და ასევე, მათი იმპლემენტაცია);საქართველოში სამრეწველო პროდუქტების ბაზარზე ზედამხედველობის სისტემის შექმნის მიზნით, ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს ინსტიტუციური განვითარების გეგმის შემუშავება;ტექნიკური რეგლამენტების შესაბამისად კანონქვემდებარე ნორმატიული ბაზის შემუშავება და ასევე, სააგენტოს თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება;სსიპ - ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს მიერ კომპეტენციის ფარგლებში, შესაბამისი ტექნიკური რეგლამენტებით განსაზღვრულ სამრეწველო პროდუქტებზე, ზედამხედველობის პროაქტიულ (გეგმიური) სისტემასთან ერთად რეაქტიული (ინსპექტირება რისკის შესახებ მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე) სისტემის დანერგვა;განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობისა და სამრეწველო დანიშნულების ფეთქებადი მასალების გამოყენებაზე ნებართვების გაცემის ელექტრონული (ონლაინ) სისტემის დანერგვა; პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საქართველოს კანონმდებლობის დაახლოება ევროკავშირის ახალი და გლობალური მიდგომის დირექტივების მოთხოვნებთან;ბაზარზე უსაფრთხო პროდუქტის განთავსების ხელშეწყობა; ბაზარზე ზედამხედველობის სისტემის გაუმჯობესება;სამრეწველო პროდუქტის ბაზარზე რეაქტიული და პროაქტიული ფორმით 54 ზედამხედველობა;სანებართვო დოკუმენტაციის ანალიზისა და ნებართვების გაცემის დროს შემცირება;სამეწარმეო გარემოს გაუმჯობესება. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველ ობიექტებზე ავარიული/უბედური შემთხვევების სტატისტიკური მაჩვენებელი ; განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობისა და სამრეწველო დანიშნულების ფეთქებადი მასალების გამოყენების თაობაზე გაცემული ნებართვების რაოდენობა ; ევროდირექტივების შესაბამისი ქართული ტექნიკური რეგლამენტების რაოდენობა ბაქო - თბილისი - ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობისათვის მარაბდა - ახალქალაქი - კარწახის მონაკვეთზე კერძო საკუთრებაში არსებული მიწების გამოსყიდვა- კომპენსაცია (24 07) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი ყარსი-ახალქალაქის სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობის ხელშეწყობის მიზნით, მარაბდიდან კარწახის მიმართულებით თურქეთის საზღვრამდე მდებარე კერძო მიწის ნაკვეთების გამოსყიდვა და ამ პროცესთან დაკავშირებული მომსახურების გაწევა, შესასყიდი მიწის ნაკვეთების ტექნიკური და იურიდიული ბაზის მომზადება ნასყიდობის გარიგების გასაფორმებლად, საკუთრების უფლების რეგისტრაცია მყიდველზე, პრობლემური ნაკვეთების იურიდიული და ტექნიკური ბაზის გამართვა და ინდივიდუალური საკომპენსაციო შეთავაზების მომზადება თანდართული გრაფიკული მონაცემებით და რუკით. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი გადაზიდული ტვირთების მოცულობისა და გადაყვანილი მგზავრების რიცხვის გაზრდა;ევროპიდან აზიისა და უკუმიმართულებით, სარკინიგზო ტრანსპორტით, სატვირთო გადაზიდვების გამარტივებული პროცედურებით გადაზიდვების მრავალმხრივი შეთანხმებების გაფორმება. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები მგზავრთნაკადების და ტვირთნაკადების რაოდენობა სსიპ - სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო (24 14) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი „საქართველოსა და ევროკავშირსა და მის წევრ სახელმწიფოებს შორის ერთიანი საჰაერო სივრცის შესახებ’’ (ECAA) შეთანხმების გათვალისწინებული რეგულაციებისა და დირექტივების ქართულ საავიაციო კანონმდებლობაში ასახვა;საქართველოს საავიაციო დარგისათვის პრიორიტეტული რეგულაციებისა და დირექტივების განსაზღვრა, მათი დანერგვის დროში გაწერა, სამართლებრივი ანალიზი და ამ მიზნით, შესაბამისი დასკვნებისა და წინადადებების შემუშავება;ევროპის საავიაციო უსაფრთხოების სააგენტოს (EASA) PART 145-ის, PART M-ის, PART 147-ის და PART 66- 55 ის რეგლამენტების დანეგრვა;სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის (ICAO) აუდიტის შედეგად გამოვლენილი ნაკლოვანებების გამოსასწორებლად მაკორექტირებელი ღონისძიებების განხორციელება. სსიპ - საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური (24 13) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური პროექტის აღწერა და მიზანი სამსახურის მუშაობის გაუმჯობესების მიზნით სანავიგაციო ნიშნებისა და მოწყობილობების ჩანაცვლება/მოდერნიზაცია;უსაფრთხო ნაოსნობის მხარდასაჭერად სანავიგაციო ქაღალდის და ელექტრონული რუქების ახალი სახეობებისა და მონაცემების განვითარება/ კორექტირება;სამსახურის საზღვაო სანავიგაციო მოწყობილობებისა და საშუალებების სამეთვალყურეო მონიტორინგული სისტემით უზრუნველყოფა;სანავიგაციო გაფრთხილებების გავრცელების არეალის გაზრდა;პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლების უზრუნველყოფა;ჰიდროგრაფიულ კონფერენციებში და სემინარებში მონაწილეობის მიღება. სსიპ -საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო (24 11) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი საკანონმდებლო ცვლილებების მომზადება;პროექტ „TRACECA 2"–ის ფარგლებში საზღვაო უსაფრთხოებასა და უშიშროებაში სემინარებისა და ტრეინინგების განსახორციელება;საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის VIMSAS (Voluntary IMO Audit Scheme) ნებაყოფლობითი აუდიტის შედეგების მონიტორინგი და შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება;საპილოტე პროექტის „მსოფლიო საზღვაო სატრანსპორტო ინდუსტრიის ტრანსფორმაცია მხუთავი გაზების გამოყოფის შემცირებისაკენ - ენერგო ეფექტურობის ამაღლების გზით (Transforming the Global Maritime Transport Industry towards a Low Carbon Future through Improved Energy)" განხორციელება;საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის (IMO) მიერ დაგეგმილ სემინარებსა და შეხვედრებში მონაწილეობის მიღება. სსიპ - სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო (24 12) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტის მომზადება;ელექტრონული აღრიცხვის ბაზის სისტემის სრულყოფა;სააგენტოს სპეციალისტთა და მეწარმეთა (მენეჯერები/მძღოლები) გადამზადება;თანამედროვე სიმულატორების დანერგვა;საერთაშორისო აქტივობების გაძლიერება;დარგის მონიტორინგის ეფექტური მექანიზმების შემუშავება;სავიზო პროცედურების ხელშეწყობა;ეკოლოგიურად სუფთა ტრანსპორტის განვითარების ხელშეწყობა. 56 განათლება, მეცნიერება და პროფესიული მომზადება კოდი დასახელება 2015 წლის პროექტი მ.შ. ბიუჯეტით გათვალისწინებული სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 2016 წლის პროგნოზი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა 32 02 ზოგადი განათლება 493,227.0 492,947.0 280.0 579,900.0 629,700.0 699,500.0 32 04 უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო კვლევების პროგრამა 380,220.4 154,972.4 225,248.0 360,000.0 370,000.0 375,000.0 32 05 საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება 95,895.0 95,895.0 0.0 110,000.0 130,000.0 130,000.0 32 06 ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს 48,900.0 48,900.0 0.0 80,000.0 85,000.0 85,000.0 32 03 პროფესიული განათლება 43,979.3 31,620.3 12,359.0 54,700.0 64,800.0 69,900.0 29 02 სამხედრო განათლების განვითარება 19,332.0 19,052.0 280.0 22,280.0 22,280.0 22,280.0 32 01 განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა 18,249.3 16,465.3 1,784.0 18,000.0 18,100.0 18,100.0 33 03 სახელოვნებო განათლების სისტემის ხელშეწყობა 21,760.0 14,160.0 7,600.0 22,000.0 22,800.0 23,700.0 01 02 საბიბლიოთეკო საქმიანობა 7,990.7 7,990.7 0.0 7,340.0 7,707.0 8,093.0 30 03 სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის მაღალკვალიციფიური კადრების მომზადება–გადამზადება და სასწავლო პროცესის ხელშეწყობა 7,492.0 6,742.0 750.0 13,450.0 8,750.0 8,650.0 61 00 სსიპ -განათლების საერთაშორისო ცენტრი 5,768.2 5,768.2 0.0 6,000.0 6,000.0 6,000.0 26 04 საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სისტემის თანამშრომელთა გადამზადება და სასწავლო ცენტრის განვითარება 2,650.0 1,950.0 700.0 3,200.0 3,200.0 3,200.0 57 კოდი დასახელება 2015 წლის პროექტი მ.შ. ბიუჯეტით გათვალისწინებული სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 2016 წლის პროგნოზი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა 09 02 მოსამართლეებისა და სასამართლოს თანამშრომლების მომზადებაგადამზადება 1,340.0 1,315.0 25.0 1,325.0 1,325.0 1,325.0 27 03 სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემის თანამშრომელთა მომზადება და პროფესიული განვითარება 991.0 991.0 0.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 23 05 საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება 1,169.0 869.0 300.0 1,400.0 1,500.0 1,600.0 01 03 ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირება 450.0 450.0 0.0 500.0 500.0 550.0 395.0 385.0 10.0 410.0 415.0 415.0 4,062.0 0.0 4,062.0 4,375.0 4,500.0 4,600.0 8,047.0 0.0 8,047.0 7,000.0 7,200.0 7,400.0 1,161,917.9 900,472.9 261,445.0 1,293,080.0 1,384,977.0 1,466,513.0 28 02 24 10 64 00 მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია სსიპ - საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - „საქპატენტი“ სულ პრიორიტეტის დაფინანსება 58 ზოგადი განათლება (32 02) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის აპარატი ; სსიპ – გამოცდების ეროვნული ცენტრის აპარატი ; სსიპ – მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის აპარატი ; საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს აპარატი ; სსიპ – საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური ზოგადი განათლების ღიაობა და თანაბარი ხელმისაწვდომობა ყველასთვის მთელი სიცოცხლის განმავლობაში, ინკლუზიური სწავლების გაფართოება; საქართველოს ზოგადი განათლების სისტემის საერთაშორისო საგანმანათლებლო სივრცეში ჩართვა, ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების ფინანსური რესურსებით უზრუნველყოფა, რომლებიც მათ შესაძლებლობას მისცემს, სრულად განახორციელონ მათთვის დაკისრებული ფუნქცია-მოვალეობები; მასწავლებელთა პროექტის აღწერა და მიზანი კვალიფიკაციის დონის ამაღლება და მათი ხელფასების ეტაპობრივი ზრდა. ეროვნული შეფასებების, ეროვნული სასწავლო გეგმის შემუშავების და აკრედიტაციის სისტემების ჩამოყალიბება, სწავლების ხარისხის დადგენისა და შეფასების მეშვეობით ზოგადსაგანმანათლებლო პროცესის დაგეგმვა და მართვა; საქართველოს საჯარო სკოლების ყველა კლასის მოსწავლისათვის, ასევე კერძო სკოლების სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისა და 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული მეომრების მოსწავლე შვილებისათვის სასკოლო სახელმძღვანელოების უფასოდ გაცემა; ეთნიკურად არაქართველი მოსწავლეებისათვის ქართული ენის სწავლების ხელშეწყობა; საერთაშორისო ასპარეზზე ქართველი ახალგაზრდების კონკურენტუნარიანობის ამაღლების მიზნით ინგლისური ენის სწავლების გაძლიერება; საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში ძალადობის აღმოფხვრა და დისციპლინის გაუმჯობესება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები ყველა მოქალაქისათვის ხარისხიანი ზოგადი განათლების მიღების შესაძლებლობის უზრუნველყოფა; ზოგადი განათლების შესაბამისი საფეხურის კურსდამთავრებულთა განათლების დონის ამაღლება. წლის განმავლობაში დაფინანსებული სხვადასხვა ტიპის საგანმანათლებლო პროექტების რაოდენობა ; თითოეულ ასაკობრივი ჯგუფში მოსწავლეთა არანაკლებ 85%-ის ზოგადი განათლების დონის შესაბამისობა საგანმანათლებლო სტანდარტებთან ; ზოგადსაგანმანათლებლო პროცესში ჩართულ მოსწავლეთა პროცენტული მაჩვენებელი შესაბამისი ასაკის ბავშვების მთლიან რაოდენობასთან ; ზოგადი განათლების შესაბამისი საფეხურის კურსდამთავრებულთა რაოდენობა 59 ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსება (32 02 01) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსების განხორციელება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, ზოგადი განათლების დასაფინანსებლად ერთ მოსწავლეზე გათვლილი ფინანსური ნორმატივისა და მისი შესაბამისი სტანდარტული ვაუჩერის, ეროვნული სასწავლო გეგმით განსაზღვრული მოსწავლეთა რაოდენობის, სპეცილაური საგანმამანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეთა რაოდენობის, მასწავლებელთა საათობრივი დატვირთვის, სერტიფიცირებული მასწავლებლების, ადმინისტრაციული და სხვა ხარჯების გათვალისწინებით პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ყველა ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის უზრუნველყოფა მოსწავლეთათვის ხარისხიანი ზოგადი განათლების მიღების უზრუნველყოფა. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები საჯარო სკოლების 100% ფლობს მოსწავლეთათვის ხარისხიანი ზოგადი განათლების მისაწოდებლად საჭირო ფინანსურ რესურსს შესაბამისი დაფინანსებით; მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა (32 02 02) პროექტის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები სსიპ – მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი მასწავლებელთა პროფესიული განვითარება და კვალიფიკაციის ხარისხის ამაღლება;სკოლაში სწავლების ხარისხის გაუმჯობესება, მასწავლებლის პროფესიული ცოდნისა და საქმიანობის განმსაზღვრელი მაღალი სტანდარტის დამკვიდრება, მასწავლებლის პროფესიის სტატუსის ამაღლება, მათთვის საგანმანათლებლო სიახლეების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება, ცოდნის ხარისხის საერთაშორისო სტანდარტებისადმი და მოთხოვნებისადმი გათანაბრება; ქართული ენის გაძლიერებული სწავლების პროცესის გაგრძელება ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში;საერთაშორისო ასპარეზზე ქართველი ახალგაზრდების კონკურენტუნარიანობის ამაღლების მიზნით უცხოური ენების სწავლების გაძლიერება; მასწავლებელთა ეტაპობრივი პროფესიული განვითარება და კლავალიფიკაციის ხარისხის ამაღლება;სერთიფიცირებული მასწავლებლების რაოდენობა; ეთნიკური უმცირესობებისათვის ქართული ენის ცოდნის დონის ამაღლება, რაც შესაძლებელს გახდის მათ ჩართვას, როგორც საქართველოს საგანმანათლებლო, ასევე სამუშაო სექტორში; მოსწავლეების გაუმჯობესებული უცხო ენების ცოდნის დონე; დატრენინგებული მასწავლებლების რაოდენობა ; სახელმძღვანელოების და ტესტების მომზადება ელექტრონული სახით, მათი ჩაწერა კომპაქტ-დისკზე (500 ცალი) და დარიგება იმ უმაღლეს სწავლებლებსა და ცენტრებში,, სადაც ქართული ისწავლება როგორც უცხო ენა ; ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების მოსწავლეების მაღალი მომზადების 60 დონე სხვადასხვა გამოცდებსა თუ ოლიმპიადებში ; სერთიფიცირებული მასწავლებლების რაოდენობა ; საქართველოს საგანმანათლებლო და სამუშაო სექტორში ჩართული ეთნიკური უმცირესობების რაოდენობა უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა (32 02 03) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში მოსწავლეთა უსაფრთხო გარემოს შექმნა; ყველა ბავშვისა და ახალგაზრდისათვის ზოგადი განათლებისა და განვითარების თანაბარი შესაძლებლობების, ჯანსაღი და უსაფრთხო სასწავლო გარემოს შექმნის უზრუნველყოფა; პროექტის აღწერა და მიზანი პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები ქცევითი და ემოციური პრობლემების მქონე სკოლის მოსწავლეებისა და მათი ოჯახის წევრების კვალიფიციურ ფსიქო-სოციალურ მომსახურებით უზრუნველყოფა; საჯარო სკოლებში პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის ხელშეწყობის მიზნით, მოსწავლეთათვის შესაბამისი გაკვეთილების, ექსკურსიებისა და გაფართოებული შეხვედრების ჩატარება მათი შესაძლებლობებისა და უნარების გამოვლენის გზით; სისხლის სამართლის რეფორმის ფარგლებში ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში მოსწავლეთა ძალადობის, მათ მიერ ცივი და ცეცხლსასროლი იარაღების ტარების, ალკოჰოლური და ნარკოტიკული საშუალებების გავრცელების/გამოყენების პრევენცია და აღმოფხვრა. ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში დარღვევების შემცირებული რაოდენობა, გაცდენილი გაკვეთილების შემცირებული რაოდენობა; მოსწავლეთათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა და მათი ზოგადი განათლების ხელშეწყობა; საზოგადოებაში მანდატურის სამსახურის გაზრდილი ნდობა. საგანმანათლებლო დაწესებულებებში კონფლიქტების, ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულების შემცირება ; საჯარო სკოლის მოსწავლეთა რაოდენობა, რომლებთაც გაეწიათ ფსიქო-სოციალური მომსახურება ; გაკვეთილებზე დასწრების მაჩვენებლის გაუმჯობესება ; საჯარო სკოლის მოსწავლეთა რაოდენობა, რომლებიც ჩართული იყვნენ პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის პროგრამით გათვალისწინებულ აქტივობებში წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება (32 02 04) 61 პროექტის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი ; სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ; საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს აპარატი მოსწავლეთა ინტელექტუალური განვითარების, ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული საგნების სწავლებისა და თანაბრად კონკურენტულ გარემოში ახალგაზრდების შესაძლებლობების რეალიზების ხელშეწყობისა და საერთაშორისო დონეზე მათი წარმოჩენის მიზნით, სხვადასხვა ეროვნული და საერთაშორისო ოლიმპიადების ორგანიზება;წარჩინებული მოსწავლეების ოქროსა და ვერცხლის მედლებით დაჯილდოება; მოსწავლეთა ზოგადი განათლების განვითარებაზე ორიენტირებული განსაკუთრებით საინტერესო პროექტების დაფინანსება; სკოლებისათვის სხვადასხვა თემატური და კალენდარული დღისადმი მიძღვნილი კონკურსების გამოცხადება. წარჩინებული მოსწავლეების ოქროსა და ვერცხლის მედლებით დაჯილდოება; პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები ფიზიკის, მათემატიკის, ინფორმატიკისა და ბიოლოგიის საერთაშორისო ოლიმპიადებში წარმატებით მონაწილე საქართველოს დაკომპლექტებული ნაკრები გუნდები; მოსწავლეების ამაღლებული მოტივაციის დონე. სასწავლო წლის ბოლოს წარჩინებულ მოსწავლეებზე გაცემული მედლების რაოდენობა ; წლის განმავლობაში დაფინანსებული სხვადასხვა ტიპის საგანმანათლებლო პროექტების რაოდენობა ; საერთაშორისო ოლიმპიადებში მონაწილე მოსწავლეების და ფულადი პრემიით დაჯილდოვებული მოსწავლეებისა და სკოლების რაოდენობა ; სასწავლო წლის განმავლობაში ჩატარებული კონკურსების რაოდენობა განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვების საგანმანათლებლო და საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა და ინკლუზიური განათლების განვითარება (32 02 05) პროექტის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს აპარატი საჯარო სკოლებში სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეთა განათლების ხარისხის გაუმჯობესებაზე ზრუნვა, მათთვის შესაბამისი გარემოს უზრუნველყოფა; ინკლუზიური განათლების მულტიდისციპლინური გუნდის სპეციალისტების მიერ სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეების შეფასება; საჯარო სკოლებისათვის დახმარებისა და კონსულტაციების გაწევა ინდივიდუალური სასწავლო გეგმებით მუშაობასთან დაკავშირებით; ინკლუზიური განათლების საკითხებში სპეციალური პედაგოგების გადამზადება; საჯარო სკოლების მოსწავლეების, სტუდენტებისა და სოციალურად დაუცველი, მზრუნველობამოკლებული, განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე, დევნილი, რეპატრირებული და ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი მოზარდების ინტეგრაციისა და სოციალიზაციის ხელშეწყობა, აგრეთვე სათემო აქტივობების დაგეგმვისა და 62 განხორციელების გზით მათში საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართვის სურვილის გაღვიძება; სპეციალური საგანმანათლებლო დაწესებულებების ბენეფიციარების უზრუნველყოფა სრული სახელმწიფო სადღეღამისო ან დღის მომსახურებით, სადაც ინდივიდუალური საჭიროებების, ასაკისა და შესაძლებლობების გათვალისწინებით მოხდება სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბენეფიციართა განვითარებაზე ზრუნვა. ინკლუზიური განათლების პროცესის განვითარება და მონიტორინგი;საჯარო სკოლებში ინკლუზიური განათლების დანერგვის გაუმჯობესებული პროცესი, კერძოდ, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეებისათვის სპეციალიზირებული ინვენტარი, ტექნიკა, განმავითარებელი თვალსაჩინოებები და სათამაშოებით აღჭურვილი რესურსოთახები; პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი მულტიდისციპლინარული გუნდის მიერ შეფასებული სამასზე მეტი ბავშვის საგანმანათლებლო საჭიროება, ორასზე მეტი საჯარო სკოლის კონსულტაცია ინდივიდუალური სასწავლო გეგმებით მუშაობასთან დაკავშირებით; პროგრამაში შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები ჩართულ მოზარდთა სოციალიზაცია და ინტეგრაცია; განათლების მიწოდებისა და ბავშვებზე ზრუნვის გაზრდილი ხარისხი სპეციალური პროფილის მქონე სკოლა პანსიონებში, შეფასებული ყველა ჩასარიცხი ბავშვი, როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებში; ინკლუზიური განათლების ეფექტიანი განხორციელების მიზნით გადამზადებული სპეციალური მასწავლებლების გაზრდილი რაოდენობა ; სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეებისათვის შესაბამისი ინვენტარით და ტექნიკით აღჭურვილი საჯარო სკოლების რაოდენობა ; სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეთა რაოდენობა, რომლებიც შეფასებული იქნებიან მულტიდისციპლინარული გუნდის მიერ ; სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეების რაოდენობა, რომლებიც განათლებას საჯარო სკოლებში მიიღებენ მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა (32 02 06) პროექტის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო საჯარო სკოლის ყველა კლასის მოსწავლეებისათვის და კერძო სკოლის სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისა, აგრეთვე კანონმდებლობით დადგენილი სხვა კატეგორიების მოსწავლეების სასკოლო სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა; 63 პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი უფასო/ხელმისაწვდომი ზოგადი განათლების მიღება საქართველოს ყველა საჯარო სკოლის მოსწავლისათვის, ასევე კერძო სკოლის იმ მოსწავლეთათათვის, რომლებიც არიან სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისა და 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული მეომრების შვილები შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები სასკოლო სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა საზაფხულო სკოლები (32 02 07) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში ინგლისური ენის სწავლა/სწავლების ხელშეწყობა;მომავალი ლიდერებისთვის ისეთი უნარ-ჩვევების განვითარების ხელშეწყობა, როგორიცაა საკუთარი თავის შეცნობა, მიზნისა და მთავარი ამოცანის ჩამოყალიბება, პრიორიტეტების გამოკვეთა და მასზე ფოკუსირება;არაქართულენოვანი სკოლების/სექტორების მოსწავლეებისა და მასწავლებლებისათვის სახელმწიფო ენის სწავლებისა და მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ამაღლებული ცოდნის დონე, ახალი გამოცდილება და უცხოელი თანატოლების ცხოვრებისა და მათი ქვეყნის კულტურის გაცნობა; ეთნიკური უმცირესობებისათვის ქართული ენის ცოდნის დონის ამაღლება; შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები საერთაშორისო სამეცნიერო საზაფხულო სკოლაში მონაწილე მოსწავლეთა რაოდენობა ; ,,ინგლისური ენის საზაფხულო სკოლა საქართველოში" აქტივობის მონაწილე 15 ინგლისური ენის მასწავლებლების პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა ; „ინგლისური ენის საზაფხულო სკოლა საქართველოში“აქტივობაში მონაწილე მოსწავლის რაოდენობა, რომელთაც აიმაღლეს ცოდნის დონე ინგლისურ ენაში ; გაერთიანებულ სამეფოში ორკვირიან ინგლისური ენის საზაფხულო სკოლაში მონაწილე მოსწავლეთა რაოდენობა, რომელთაც აიმაღლეს ცოდნის დონის ინგლისურ ენაში ოკუპირებული რეგიონების პედაგოგებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარება (32 02 08) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი გალის რაიონისა და 2008 წლის აგვისტოს მოვლენებამდე ახალგორის რაიონის ფუნქციონირებადი სკოლების პედაგოგებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარებით უზრუნველყოფა. 64 პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ოკუპირებულ რეგიონებში ფუნქციონირებადი სკოლების მასწავლებლებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის პროგრამაში ჩართულობა. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1000-ზე მეტი ბენეფიციარის ფინანსური დახმარება ბრალდებული და მსჯავრდებული პირებისათვის განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა (32 02 09) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო სასჯელაღსრულების პროექტის აღწერა და მიზანი პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი დაწესებულებებში ზოგადი განათლების მიღების ხელშეწყობა; სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის არასრულწლოვანთა აღმზრდელობით დაწესებულებასა და ქალთა და არასრულწლოვანთა №5 საერთო და საპყრობილის რეჟიმის დაწესებულებაში არასრულწლოვანი მსჯავრდებულებისათვის ზოგადი განათლების მიღების შესაძლებლობის უზრუნველყოფა; პროფესიული განათლების კურსების მეშვეობით სასჯელის მოხდის პერიოდში ბრალდებულებისა და მსჯავრდებულების (როგორც სრულწლოვნები, ისე არასრულწლოვნები) სხვადასხვა პროფესიის დაუფლების ხელშეწყობა. სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში მყოფ ყველა არასრულწლოვან მსჯავრდებულებს შესაძლებლობა სპეციფიურ გარემოში შესწავლილი ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული ზოგადი განათლებისთვის აუცილებელი საგნები და მიიღებული შესაბამისი ატესტატი, მიღებული უფლება სწავლის გასაგრძელებლად განათლების სხვა საფეხურზე; დასაქმების შესაძლებლობა სასჯელაღსრულების პერიოდის დასრულების შემდგომ. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები პროფესიული განათლების კურსებში ჩართული ბრალდებულებისა და მსჯავრდებულების რაოდენობა ; ზოგადსაგანმანათლებლო პროცესში ჩართული მსჯავრდებულების რაოდენობა ; საატესტატო გამოცდებზე მონაწილე მსჯავრდებულების რაოდენობა ეროვნული სასწავლო გეგმების დანერგვა და მონიტორინგი - საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო (32 02 10) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 65 საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა (32 02 11) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი დასახლებულ პუნქტებში (სოფელი, დაბა) სადაც არ ფუნქციონირებს სკოლები და მანძილი სოფლებს შორის შესამჩნევია მოსწავლეთა ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფა; პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი მოსწავლეებისთვის ზოგადსაგანმათლებლო დაწესებულებების ხელმისაწვდომობის გაზრდა; შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები გაკვეთილებზე დასწრების მაჩვენებლის გაუმჯობესება ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (32 02 12) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ; სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსწავლეებისათვის საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სრული ზოგადი განათლების მიღების შესაძლებლობის გაზრდა, ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე მათი კონკურენტუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა;მოსწავლეებისათვის და სკოლაში დასაქმებულ პირთათვის ჯანსაღი და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა, მოსწავლეებისა და სკოლაში დასაქმებულებისათვის დროული პირველადი და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა;2015-2016 სასწავლო წლისთვის საკლასო ჟურნალით ყველა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების უზრუნველყოფა;სასკოლო ინიციატივების დაფინანსების გზით მოსწავლეზე ორიენტირებული სასწავლო პროცესის და სასკოლო გარემოს განვითარების ხელშეწყობა;მოსწავლეების ინფორმირებულობის, მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობისა და სამოქალაქო ცნობიერების განვითარების ხელშეწყობა;აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მცხოვრებ ეთნიკურ ქართველებს ქართული ენობრივ-კულტურული იდენტობისა და ისტორიულ სამშობლოსთან კავშირების შენარჩუნებას, აგრეთვე ქართული ენის შესწავლის ხელშეწყობა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი სწავლისადმი მოსწავლეების ამაღლებული მოტივაცია და თანაბარკონკურენტული გარემო მოსწავლეთა უნარების წარმოსაჩენად; შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები წლის განმავლობაში დაფინანსებული სხვადასხვა ტიპის საგანმანათლებლო პროექტების რაოდენობა ; საკლასო ჟურნალებით უზრუნვლეყოფილი ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების რაოდენობა 66 უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო კვლევების პროგრამა (32 04) პროექტის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი სსიპ – შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი ; სსიპ – საქართველოს სოფლისმეურნეობის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია ; სსიპ – საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია ; სსიპ – გიორგი ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი ; სსიპ – ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი ; სსიპ – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ; სსიპ – ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი ; საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს აპარატი უმაღლესი განათლების სფეროში განსახორციელებელი რეფორმების მიზნებიდან გამომდინარე, სახელმწიფოს განვითარებისა და საკუთრივ უმაღლესი განათლების სისტემის სიცოცხლისუნარიანობის უზრუნველსაყოფად უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებში არსებული ინტელექტუალური პოტენციალის მიზნობრივად გამოყენება, ახალი სამეცნიერო პერსონალის მომზადებისა და მათი შემდგომი განვითარების ხელშეწყობა, სამეცნიერო კვლევის პირობების შექმნა, სწავლის, სწავლებისა და სამეცნიერო კვლევის ინტეგრირებისათვის ხელშეწყობა;უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებების ინტელექტუალური და მატერიალური პოტენციალის ინტეგრაციის ხელშეწყობა;ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების კურსდამთავრებულთათვის ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩატარების ხელშეწყობა, საერთო სამაგისტრო გამოცდებისა და მასწავლებლის სასერტიფიკაციო გამოცდების ჩატარება;უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგად ჩარიცხულ საქართველოსა და უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა სახელმწიფო სასწავლო გრანტით დაფინანსების უზრუნველყოფა;სამაგისტრო და სადოქტორო სტუდენტების სტიპენდიით პროგრამების დაფინანსების უზრუნველყოფა;წარჩინებული უზრუნველყოფა;წარმატებული სტუდენტების სწავლისა და ცხოვრების დაფინანსება მსოფლიოს საუკეთესო უნივერსიტეტებში;განსაკუთრებით ნიჭიერი სტუდენტების ხელშეწყობა;აკადემიური პერსონალის მობილობისა და საერთაშორისო თანამშრომლობის წახალისება;სამეცნიერო გრანტების დაფინანსებით ფუნდამენტური და გამოყენებითი სამეცნიერო ტექნოლოგიური კვლევების განხორციელების ხელშეწყობა;მეცნიერების აღდგენისა და განვითარებისათვის სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებების ხელშეწყობა;სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობის განსხვავებული ფორმების ამოქმედება;მეცნიერთა და ახალგაზრდა მკვლევართა საერთაშორისო თანამშრომლობის წახალისება;სამეცნიერო კვლევების მართვის ოპტიმალური სქემის შემუშავება;საინოვაციო პოლიტიკის განხორციელების ხელშეწყობა. უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კურსდამთავრებულთა განათლებისა და მომზადების მაღალი დონე; ახალგაზრდა მეცნიერთა განვითარებისათვის შესაბამის სამუშაო გარემოს ჩამოყალიბება; ახალი სამეცნიერო პროდუქტების დანერგვა. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები დაფინანსებული საგრანტო კონკურსების და მეცნიერების რაოდენობა ; ქართველ მეცნიერთა მიღწევები საერთაშორისო ასპარეზზე ; ქართული უმაღლესი საგანმანთლებლო პროგრამების შესაბამისობა მსოფლიო სტანდარტებთან ; მეცნიერებად ტევად დარგებში ადგილობრივი სპეციალისტების რაოდენობა 67 გამოცდების ორგანიზება (32 04 01) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ – შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების კურსდამთავრებულთათვის გამოცდების ჩატარების ხელშეწყობა, სამაგისტრო და მასწავლებლის სასერტიფიკაციო გამოცდების ჩატარება; პროექტის აღწერა და მიზანი მასწავლებელთა საბაზო კომპიუტერული უნარებისა და ინგლისური ენის ცოდნის შესაფასებელი ტესტირების ჩატარების ორგანიზება, რომელთა საფუძველზედაც მასწავლებლები მოიპოვებენ სხვადასხვა საგნებში შესაბამის სერტიფიკატებს; საერთაშორისო კვლევების (შეფასებების) განხორციელების უზრუნველყოფა; მოსწავლეთა და სტუდენტთა საერთაშორისო შეფასების უზრუნველყოფა; პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი განათლების შემდგომ საფეხურზე სწავლის გაგრძელების უფლება მხოლოდ შესაბამისი ცოდნის მქონე პირებისათვის; შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები ატესტატების მიღებულთა 100%-ის ცოდნის დონე აკმაყოფილებს ზოგადი განათლების სტანდარტებს ; ერთიანი ეროვნული, საერთო სამაგისტრო, საატესტატო და მასწავლებელთა სასერთიფიკაციო გამოცდების მომზადებისა და ჩატარების ხარისხი პასუხობს საერთაშორისო სტანდარტებს კვალიფიციურ მასწავლებელთა რაოდენობა. მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა (32 04 02) პროექტის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ – გიორგი ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი ; სსიპ – ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი ; სსიპ – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ; სსიპ – საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია ; სსიპ – საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია ; სსიპ – ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი ფუნდამენტური და გამოყენებითი სამეცნიერო კვლევების, სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის და ახალგაზრდა მეცნიერთა ხელშეწყობა; სამეცნიერო კვლევებში საერთაშორისო თანამშრომლობის გაღრმავება; საქართველოში მაღალი დონის სამეცნიერო ფორუმებისა და კონფერენციების გამართვა; სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების ბენეფიციართა საქმიანობის მონიტორინგი; 68 სახელმწიფოს მიერ დამსახურებულ მეცნიერთა ფინანსური მხარდაჭერა. კონკურენტული კვლევითი გარემოს შექმნა; პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ქართული ენის ეროვნული კორპუსის განვითარება, რაც შესაძლებელს გახდის თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებას ენის შესწავლის საქმეში; უმაღლეს სკოლაში ამაღლებული კვლევების კომერციალიზაცია; ახალგაზრდა მეცნიერთა ამაღლებული კვალიფიკაცია. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები დაფინანსებულ პროექტთა და მეცნიერთა რაოდენობა ; საერთაშორისო სამეცნიერო საზოგადოების მიერ აღიარებული ქართული სამეცნიერო პროექტების რაოდენობა ; უმაღლეს სკოლაში თანამედროვე სამეცნიერო ლაბორატორიების რაოდენობა ; წარმოებაში დანერგილი სამეცნიერო პროექტების რაოდენობა სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა (32 04 02 01) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი კონკურსის წესით, ღია, გამჭვირვალე და თავისუფალი კონკურენციის პრინციპების შესაბამისად სახელმწიფო გრანტების გაცემის ორგანიზება; პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოში არსებული სამეცნიერო და ტექნოლოგიური პოტენციალის შესახებ მონაცემთა შეგროვება, დამუშავება და ანალიზი, წინადადებების მომზადება მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების სახელმწიფო პრიორიტეტების განსახორციელებლად;მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის საგანმანთლებლო პროგრამების დაფინანსებით უზრუნველყოფა; კონკურენტული კვლევითი გარემოს შექმნა; შექმნილი ტექნიკური ბაზა სამეცნიერო კვლევებისთვის; პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი მაღალტექნოლოგიური დარგების პროგრესი; უნივერსიტეტებში კვლევების კომერციალიზაციის ხარისხის ამაღლება, სამეცნიერო მონაცემთა ბაზაზე ხელმისაწვდომობა, სისტემაში მოყვანილი ინფორმაცია ქვეყნის სამეცნიერო პოტენციალის, მიღწევებისა და პრობლემების შესახებ; ახალგაზრდა მეცნიერთა მატერიალური მხარდაჭერა და წახალისება, ახალგაზრდა მეცნიერთა ამაღლებული 69 კვალიფიკაცია. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები დაფინანსებულ პროექტთა რაოდენობა ; დაფინანსებულ მეცნიერთა რაოდენობა ; განახლებული ლაბორატორიული ბაზით მოსარგებლე მეცნიერთა, მათ შორის ახლაგაზრდა მკვლევართა რაოდენობა ; დოქტურანტურაში სწავლების დაფინანსების მქონე ახალგაზრდების რაოდენობა სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები (32 04 02 02) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ – გიორგი ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი ; სსიპ – ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი ; სსიპ – ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი ფუნდამენტური და გამოყენებითი სამეცნიერო კვლევების, სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განახლება, ახალგაზრდა მეცნიერთა ხელშეწყობა; პროექტის აღწერა და მიზანი სამეცნიერო კვლევებში საერთაშორისო თანამშრომლობის გაღრმავება; საქართველოში მაღალი დონის სამეცნიერო ფორუმებისა და კონფერენციების გამართვა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი კონკურენტული კვლევითი გარემო; ახალგაზრდა მეცნიერთა ამაღლებული კვალიფიკაცია. მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის პროგრამების ხელშეწყობა (32 04 02 03) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია საქართველოში მეცნიერების განვითარების ხელშეწყობა მსოფლიო მეცნიერების მიღწევათა შესაბამისად; პროექტის აღწერა და მიზანი ფუნდამენტური და გამოყენებითი სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა; საქართველოში მეცნიერების განვითარების პროგნოზირება და მსოფლიო მეცნიერების მიღწევათა შესაბამისად სახელმწიფო პრიორიტეტების შესახებ წინადადებების მომზადება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომები და გამოცემული სხვადასხვა სამეცნიერო ენციკლოპედიები და ჟურნალები. 70 შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები სამეცნიერო ნაშრომების, ენციკლოპედიებისა და ჟურნალების რაოდენობა სოფლის მეურნეობის დარგში მეცნიერთა ხელშეწყობა (32 04 02 04) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია აგროსასურსათო პროექტის აღწერა და მიზანი სექტორში გამოყენებითი და ფუნდამენტური კვლევების ხელშეწყობა; სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის შედეგად რეკომენდაციების შემუშავება, კვლევითი საქმიანობისა და სწავლების ერთობლივი ფუნქციონირების მხარდაჭერა, საერთაშორისო და სამეცნიერო-ტექნიკური თანამშრომლობის გაღრმავება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი აგროსასურსათო სექტორში წარმოებული კვლევის შედეგების შეფასება დამოუკიდებელ რეცეზენტ - ექსპერტების, პრაქტიკოსების, მეცნიერების მიერ. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები აგროსასურსათო სექტორში წარმოებული კვლევების რაოდენობა სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტები და ახალგაზრდების წახალისება (32 04 03) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო აპარატი სახელმწიფო სასწავლო და სამაგისტრო გრანტები ერთიანი ეროვნული და სამაგისტრო გამოცდების საფუძველზე სტუდენტისათვის გადაცემული თანხაა, რომელიც განკუთვნილია სახელმწიფოს მიერ აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში საგანმანათლებლო პროგრამების დასაფინანსებლად; პროექტის აღწერა და მიზანი წარჩინებულ სტუდენტებისათვის სტიპენდიების დანიშვნა, რაც მათ დამატებით სტიმულს მისცემს და უმაღლესი განათლების მიღებაში დაეხმარება; აშშ-სა თუ ევროპის უნივერსიტეტების საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების დაფინანსება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი უმაღლესებში სასწავლო გრანტის გაზრდილი დაფინანსება; შესაბამისი გამოცდების წარჩინებით ჩამბარებელთა განათლების მიღებასთან დაკავშირებული ფინანსური ტვირთის 71 შემსუბუქება; სტუდენტების მოტივაციის ამაღლება; შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები სტიპენდიების მქონე სტუდენტების რაოდენობა ; საზღვარგარეთ სწავლების დაფინანსების მქონე სტუდენტების რაოდენობა ; საგრანტო დაფინანსების მქონე აბიტურიენტების რაოდენობა უმაღლესი განათლებისა და სამეცნიერო-კვევითი პროექტების ხელშეწყობა (32 04 04) პროექტის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ზოგადი ევროპული მოდელის საფუძველზე შემუშავებული „ქართულის როგორც უცხო ენის“ სტანდარტის მიხედვით ქართული ენის ფლობის დონეებად (A1-A2; B1-B2) დაყოფა, ქართული ენის სწავლების განხორციელება, როგორც უცხოეთში მცხოვრები ქართველების, ასევე სხვა ქვეყნის მოქალაქეებისთვისაც;ორენოვანი აკადემიური ლექსიკოგრაფიის განვითარების ხელშეწყობა;უმარლესი განათლებისა და სამეცნიერო-კვევითი პროექტების ხელშეწყობა. მსოფლიოში მიღებული თანამედროვე მეთოდიკით შექმნილი სახელმძღვანელოების კომპლექტი – ”ქართული ენა უცხოელი შემსწავლელებისათვის” საწყისი (A1.1) და ელემენტარული (A1.2) დონის წიგნები; შესაბამისი ტესტებით განვლილი მასალის შეფასება და შემსწავლელის ენის ფლობის განსაზღვრული დონე;შექმნილი და განახლებული სასწავლო მასალა და ვიდეო ფაილი;სტუდენტების მოტივაციის ამაღლება. სტუდენტებისა და პრაქტიკოსი ლექსიკოგრაფების რაოდენობა, რომლებსაც თანამედროვე ტიპის ლექსიკონების შედგენისას ექნებათ სერიოზული თეორიული ბაზა ; შესრულებული ნაშრომების მომხმარებელთა რაოდენობა საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება (32 05) პროექტის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო საქართველოს განათლების სისტემაში საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით სასკოლო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და სწავლების პროცესში თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა; თანამედროვე უნარ-ჩვევების დაუფლებისა და საგანმანათლებლო პროგრამების უკეთ დაძლევის მიზნით საჯარო სკოლების პირველკლასელი მოსწავლეების უზრუნველყოფა პერსონალური კომპიუტერებით („ნეთბუქებით“), ხოლო წარჩინებული ახალგაზრდების დაჯილდოება კომპიუტერული ტექნიკით; 72 ოთხ წლიან პერიოდში ყველა საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია, ასევე 150 ახალი საჯარო სკოლის აშენება და 300 მომავლის კლასის გახსნა; საჯარო სკოლებში ინფორმაციული-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ინფრასტრუქტურის განვითარება თანამედროვე სასწავლო გარემოს შესაქმნელად; პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი სამინისტროს სისტემაში შემავალი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების მშენებლობა რეაბილიტაცია, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, ინვენტარითა და ტექნიკით მომარაგება. ყველა სახელმწიფო საგანმანათლებლო დაწესებულებაში შექმნილი სრულყოფილი სასწავლო პროცესის შესაბამისი გარემო; მოსწავლეების ამაღლებული მოტივაცია; უზრუნველყოფილი ყველა საჯარო სკოლა კომპიუტერული ტექნიკითა და ინტერნეტ-კავშირით. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები საჯარო სკოლების პირველკლასელთა 100% უზრუნველყოფილია პერსონალური კომპიუტერებით (ნეთ-ბუქებით) ; საგანმანათლებლო დაწესებულებების 100% სრულად რეაბილიტირებულია და აღჭურვილია თანამედროვე ტექნიკით და ინვენტარით საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა (32 05 01) მოსწავლეების/სტუდენტების ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო პროექტის განმახორციელებელი სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი თანამედროვე უნარ-ჩვევების დაუფლებისა და საგანმანათლებლო პროგრამების უკეთ დაძლევის მიზნით საჯარო სკოლების პირველკლასელი მოსწავლეების უზრუნველყოფა საბავშვო სასწავლო პორტატული კომპიუტერით;წარჩინებული ახალგაზრდების წახალისება სხვადასხვა კომპიუტერული ტექნიკით;საჯარო სკოლებში ინფორმაციული-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ინფრასტრუქტურის განვითარება თანამედროვე სასწავლო გარემოს შესაქმნელად; პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ყველა სახელმწიფო საგანმანათლებლო დაწესებულებაში შექმნილი სრულყოფილი სასწავლო პროცესის შესაბამისი გარემო;მოსწავლეების ამაღლებული მოტივაცია;უზრუნველყოფილი ყველა საჯარო სკოლა კომპიუტერული ტექნიკით. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები საჯარო სკოლების პირველკლასელთა 100% უზრუნველყოფილი იქნება პერსონალური კომპიუტრებით (ნეთბუქებით) ; საჯარო სკოლების 100% აღჭურვილია შესაბამისი რაოდენობის კომპიუტერებით 73 საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება (32 05 02) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირების, ტერიტორიული ორგანოების, საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებების მშენებლობა - რეაბილიტაცია, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, ინვენტარითა და ტექნიკით მომარაგება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ყველა საგანმანმანათლებლო დაწესებულებაში ჩამოყალიბებული სრულყოფილი სასწავლო პროცესისათვის საჭირო პირობები. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები რეაბილიტირებულ და შესაბამისი ინვენტარით აღჭურვილი პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების რაოდენობა ; რეაბილიტირებულ და შესაბამისი ინვენტარით აღჭურვილი უმაღლესი და სამეცნიერო კვევითი დაწესებულებების რაოდენობა ; რეაბილიტირებულ და შესაბამისი ინვენტარით აღჭურვილი ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებების რაოდენობა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება (32 05 02 01) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მშენებლობა და რეაბილიტაცია;ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების სხვადასხა სახის ინვენტარითა და აღჭურვილობით უზრუნველყოფა;საჯარო სკოლების სასკოლო მერხებითა და სკამებით უზრუნველყოფა;საჯარო სკოლებში წინა წლებში დამონტაჟებული გათბობის სისტემების მდგომარეობის მონიტორინგი და გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ყველა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში ჩამოყალიბებული სრულყოფილი სასწავლო პროცესისათვის საჭირო პირობები. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები რეაბილიტირებულ რაოდენობა და შესაბამისი ინვენტარით აღჭურვილი ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებების პროფესიული საგანანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება (32 05 02 02) 74 პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების მშენებლობა და რეაბილიტაცია;პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების სხვადასხა სახის ინვენტარითა და აღჭურვილობით უზრუნველყოფა;პროფესიულ განათლებაზე გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით ახალი პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების მშენებლობა და შესაბამისი ინვენტარითა და აღჭურვილობით უზრუნველყოფა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ყველა პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ჩამოყალიბებული სრულყოფილი სასწავლო პროცესისათვის საჭირო პირობები;პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების გაზრდილი რაოდენობა. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები რეაბილიტირებულ და შესაბამისი ინვენტარით აღჭურვილი პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების რაოდენობა უმაღლესი და სამეცნიერო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება (32 05 02 03) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების მშენებლობა და რეაბილიტაცია;უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების სხვადასხა სახის ინვენტარითა და აღჭურვილობით უზრუნველყოფა; პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი რეაბილიტირებული და შესაბამისი ინვენტარით აღჭურვილი დაწესებულებები. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები რეაბილიტირებულ და შესაბამისი ინვენტარით აღჭურვილი უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების რაოდენობა უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების ინფრასტრუქტურის განვითარება (32 05 02 04) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო 75 პროექტის აღწერა და მიზანი სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების მშენებლობა - რეაბილიტაცია;სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოები სხვადასხა სახის ინვენტარითა და აღჭურვილობით უზრუნველყოფა; პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი რეაბილიტირებული და შესაბამისი ინვენტარით აღჭურვილი სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირები და ტერიტორიული ორგანოები. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები რეაბილიტირებული და შესაბამისი ინვენტარით აღჭურვილი შენობების რაოდენობა ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს (32 06) პროექტის განმახორციელებელი ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველოს (MCA - GEORGIA) ზოგადი განათლების ხარისხის განვითარების მიზნით საქართველოს რეგიონებში საჯარო სკოლის ინფრასტრუქტურის და სასწავლო გარემოს გაუმჯობესება;სკოლის მასწავლებლებისა და ადმინისტრაციის წარმომადგენლების ტრენინგების და საკლასო, ეროვნული და საერთაშორისო შეფასებების განხორციელება; პროექტის აღწერა და მიზანი ადგილობრივი ეკონომიკისათვის რელევანტური, ბაზრის მოთხოვნების შესაფერისი, პროფესიული განათლების ხელშეწყობა; მაღალი ხარისხის საერთაშორისო სტანდარტის უმაღლესი განათლების პროგრამების განხორციელება მეცნიერების, ტექნოლოგიების, საინჟინრო და მათემატიკის დარგში (STEM). პროფესიული განათლება (32 03) პროექტის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ – განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი ; სსიპ – ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა ; სსიპ – განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა ; საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს აპარატი მოსახლეობის პროფესიულ - საგანმანათლებლო მოთხოვნების დაკმაყოფილება, პირის პროფესიული განვითარების, პროფესიული კარიერისა და სოციალური დაცვის ხელშეწყობა; პროფესიული განათლებისა და მომზადების ერთიანი, ხარისხიანი და ეფექტიანი სისტემის ჩამოყალიბება; პროფესიული განათლების განვითარების 2013-2020 წლების სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის დამტკიცება და განხორციელება; 76 პროფესიული განათლების ხარისხის გაუმჯობესების ხელშეწყობა; პროფესიულ განათლებაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა; პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის სისტემის ჩამოყალიბება. კარიერული განვითარების გზებისა და მობილურობის სქემების შემუშავება და რჩევების შეთავაზება; ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელთათვის სახელმწიფო ენის ცოდნის დონისა და პროფესიული კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით ეროვნული უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებული რეგიონების ადგილობრივი თვითმმართველობებისა და საჯარო სკოლების ადმინისტრაციების თანამშრომელთა გადამზადება; ინფორმაციული ტექნოლოგიების სფეროში პროფესიული საგანმანათლებლო საქმიანობის განხორციელება; მაღალკვალიფიციური, შიდა და საერთაშორისო შრომის ბაზრებზე კონკურენტუნარიანი სპეციალისტების მომზადება ინფორმაციული ტექნოლოგიების სხვადასხვა მიმართულებით; ერთიანი საინფორმაციო სისტემის დანერგვა (მ.შ. საჯარო სკოლებში), ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული სწავლისა და სწავლების მეთოდების შემოღება და თანამედროვე სასწავლო გარემოს შექმნა შესაბამისი ინტერნეტ-კავშირის უზრუნველყოფით. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისად გადამზადებული კვალიფიციური პერსონალი. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები სტუდენტების ჩარიცხვის რაოდენობა ; სტუდეტების რაოდენობა, რომელთაც დაასრულეს სწავლა და მიიღეს კვალიფიკაცია ; მინიჭებული კვალიფიკაციით დასაქმებული კურსდამთავრებულების რაოდენობა ; დამტკიცებული მოდულების /მოდულარული პროგრამების რაოდენობა/წილი პროფესიული განათლების ხელმისაწვდომობის და ხარისხის გაუმჯობესება (32 03 01) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს აპარატი ; პროფესიული კოლეჯები ; სსიპ – განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი პროფესიული განათლებისა და მომზადების ერთიანი, ხარისხიანი და ეფექტიანი სისტემის ჩამოყალიბება; პროფესიული განათლების შესახებ მოსახლეობის ინფორმირებულობის დონის ამაღლება და პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში პირთა ჩარიცხვის მაქსიმალურად გამჭვირვალე სისტემის ჩამოყალიბება;შრომის ბაზარზე ორიენტირებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება;პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების თანამედროვე მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით 77 პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები აღჭურვა და ინფრასტრუქტურით უზრუნველყოფა;პროფესიულ განათლებაზე გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით ახალი პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ჩამოყალიბება;პროფესიული განათლების მასწავლებელთა მომზადებისა და პროფესიული განვითარების სისტემის ჩამოყალიბება; ინკლუზიური პროფესიული განათლების დანერგვის ხელშეწყობა და საზოგადოებისაგან გარიყვის რისკის ქვეშ მყოფი პირებისათვის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა;პროფესიული განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდა სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირებისთვის; სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირების პროფესიული განათლების პროცესში საჭირო ტექნოლოგიური მხარდაჭერით უზრუნველყოფა; არაფორმალური პროფესიული განათლების აღიარების მექანიზმების დანერგვა;პროფესიული განათლების შესახებ მოსახლეობის ინფორმირებულობის დონის ამაღლება; პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები შეესაბამება შრომის ბაზრის არსებულ და სამომავლო მოთხოვნებს;პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სასწავლო პროცესისა და ცოდნის ხარისხის ამაღლება;შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისად გადამზადებული კვალიფიციური პერსონალი;პროფესიულ განათლებაზე გაზრდილი მოთხოვნა;სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირების დასაქმების ხელშეწყობა;გაზრდილი ხელმისაწვდომობა პროფესიულ განათლებაზე მათ შორის, პროფესიული განათლება ხელმისაწვდომია საზოგადოებისაგან გარიყვის რისკის ქვეშ მყოფი პირებისათვის (შშმპ, სსსმპ, ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლები, დევნილები, პატიმრები, პრობაციონერები, განათლების სისტემის მიღმა დარჩენილები და ა.შ);ადაპტირებული ფიზიკური გარემოს მქონე პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების გაზრდილი რაოდენობა; ფორმალური განათლების მიღმა დარჩენილ პირების პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ჩართვის მექანიზმის შემუშავება;გაზრდილია დაინტერესებული მხარეების ცნობიერების დონე პროფესიული განათლების შასახებ;მოქმედებს არაფორმალური განათლების აღიარების მექანიზმები;ქვეყნის რეგიონული და ეკონომიკური განვითარების შესაბამისად ჩამოყალიბებული ახალი პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებები. სტუდეტების რაოდენობა (%), რომელთაც დაასრულეს სწავლა და მიიღეს კვალიფიკაცია ; დასაქმებული კურსდამთავრებულთა რაოდენობა ; პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაჩვენებელი ; პროფესიულ განათლებაში ჩართულ პირთა გაზრდილი რაოდენობა ეროვნული უმცირესობების პროფესიული გადამზადება (32 03 02) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა პროექტის აღწერა და მიზანი ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელთათვის სახელმწიფო ენის ცოდნის დონისა და პროფესიული კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით ეროვნული უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებული რეგიონების ადგილობრივი თვითმმართველობებისა და საჯარო სკოლების ადმინისტრაციების თანამშრომელთა გადამზადება; პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი საქართველოს ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებული და მაღალმთიანი რეგიონების ადგილობრივი თვითმმართველობის ორ¬განოებში, ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ მართულ საწარმოებსა და არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირებში, აღმასრულებელი ხელისუფლების დაწესებულებათა 78 ტერიტორიულ ორგანოებში, საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებში დასაქმებულ თანამშრომელთა ქართული ენის ცოდნის ამაღლება. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები საჯარო მოხელეთა რაოდენობა, რომლებმაც რეალურად გაიარეს კვალიფიკაციის ამაღლების კურსები ; კვალიფიკაცია ამაღლებულ საჯარო მოხელეთა კარიერული განვითარების მაჩვენებლები განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა (32 03 03) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა ინფორმაციული ტექნოლოგიების სფეროში პროფესიული საგანმანათლებლო საქმიანობის განხორციელება; მაღალკვალიფიციური, შიდა და საერთაშორისო შრომის ბაზრებზე კონკურენტუნარიანი სპეციალისტების მომზადება ინფორმაციული ტექნოლოგიების სხვადასხვა მიმართულებით; პროექტის აღწერა და მიზანი პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები თანამედროვე ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ხელმისაწვდომობა და ინფრასტრუქტურის განვითარება; საჯარო სკოლებში ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული სწავლისა და სწავლების მეთოდების შემოღება და თანამედროვე სასწავლო გარემოს შექმნა შესაბამისი ინტერნეტ-კავშირის უზრუნველყოფით. მაღალკვალიფიციული სპეციალისტების გაზრდილი რაოდენობა ინფორმაციული ტექნოლოგოების სხვადასხვა სფეროში; თანამედროვე სასწავლო გარემოს შექმნა საქართველოს საჯარო სკოლებში შესაბამისი ინტერნეტ-კავშირის უზურნველყოფით. საჯარო სკოლების 100% უზრუნველყოფილია ინტერნეტ-კავშირით ; ინფორმაციული ტექნოლოგიების სხვადასხვა სფეროში მომზადებული სპეციალისტების რაოდენობა სამხედრო განათლების განვითარება (29 02) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია ; სსიპ კადეტთა სამხედრო ლიცეუმი 79 კადეტების უზრუნველყოფა პროფესიული მომზადებით, საცხოვრებელი პირობებით, სასურსათო ულუფით (კვებით), სანივთე ქონებით, უნიფორმით, სამედიცინო დაზღვევით, სასწავლო ლიტერატურით და სოციალური პირობებით. ტრენერთა მომზადების პროექტის“ ფარგლებში ეროვნული თავდაცვის აკადემიის სექტორში არსებული ინტელექტუალური რესურსის რაციონალურად გამოყენება; დისტანციური სწავლების სისტემის პროექტის დანერგვა სასწავლო პროცესში თანამედროვე, მოქნილი, ეფექტიანი მეთოდით; პროექტის აღწერა და მიზანი ურთიერთგაგების მემორანდუმების გაფორმება უცხოურ უნივერსიტეტებთან და მათ ფარგლებში ორმხრივი ერთობლივი პროექტების განხორციელება; უცხოელი ექსპერტებისა და მრჩევლების მოწვევა აკადემიაში, გამოცდილების გაზიარება, სასწავლო პროგრამებსა და სილაბუსებზე მუშაობა და მათი დახვეწა; სამომავლოდ აკადემიაში სამაგისტრო პროგრამების ამუშავება და ფუნქციონირება; NATO-ს DEEP-ის პროგრამასთან (სამხედრო განათლების განვითარების პროგრამა) მჭიდრო თანამშრომლობა; NATO-ს პარტნიორობა მშვიდობისათვის კონსორციუმის PFP-C სამუშაო ჯგუფებში აქტიური მონაწილეობა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი სამხედრო განათლების სრულფასოვანი სისტემის ჩამოყალიბება და კვალიფიციური სამხედრო მოსამსახურეები. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები სამხედრო განათლების სრულფასოვანი სისტემა ; კვალიფიციურ ოფიცერთა და სერჟანტთა გაზრდილი რაოდენობა განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა (32 01) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს აპარატი ; საგანმანთლებლო რესურსცენტრები ; სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი განათლებისა და მეცნიერების სფეროში ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის გატარება, ამ სფეროში არსებული ყოველი რგოლის საქმიანობის კოორდინაცია და კონტროლი;საქართველოს ყველა მოქალაქისათვის განათლების მიღების თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფა;ადრეული და სკოლამდელი განათლების სისტემის შექმნა და განვითარება, ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი განათლების სისტემების სრულყოფა, მეცნიერების განვითარებისა და სახელმწიფო ენობრივი პოლიტიკის განხორციელება;საგანმანათლებლო პროგრამების საერთაშორისო საგანმანათლებლო სივრცესთან ჰარმონიზაცია, საზოგადოების თითოეულ წევრთან და საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან ერთად განათლების ხარისხზე ზრუნვა, მისი მუდმივი გაუმჯობესება და 80 პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები ქართული საგანმანათლებლო სივრცის მიმართ ადგილობრივი და საერთაშორისო საზოგადოების ნდობის ამაღლება;ეროვნული შეფასებების, ეროვნული სასწავლო გეგმის შემუშავების, დანერგვისა და განვითარების სისტემის სრულყოფა და მისი მუშაობის უზრუნველყოფა;საგანმანათლებლო დაწესებულებების განათლების ხარისხის გარე მექანიზმების ეფექტური მუშაობა;მოდულარული საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავების კონცეფციის, ჩარჩოს და მეთოდიკის მომზადება;პროფესიული განათლების სფეროში დისტანციური სწავლების კონცეფციის მომზადება და პილოტირება;პროფესიული სტანდარტების შემუშავება/განახლება და დამსაქმებელთან თანამშრომლობით შესაბამისი პროფესიული მოდულურული საგანამანათებლო პროგრამების შექმნა. დაინერგილილ იქნება განათლების ხარისხის გარე მექანიზმის ახალი სისტემა და მისი მეშვეობით განხორციელდება უმაღლესი და პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებისა და მათ მიერ სტუდენტებისათვის შეთავაზებული საგანმანათლებლო პროგრამების სტანდარტებთან შესაბამისობის შეფასება; ახალი მოთხოვნებიდან გამომდინარე გადამზადებულ იქნებიან ექსპერტები და საგანმანათლებლო დაწესებულებებს გაეწევათ მხარდაჭერა; განხორციელდება საქართველოს საგანმანათლებლო სივრცეში უცხოელი სტუდენტების შეუფერხებელი განათლების მიღება და ასევე საქართველოს მოქალაქეების შეუფერხებელი განათლების მიღება საერთაშორისო საგანმანათლებლო სივრცეში; პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების მოქნილობის მიზნით მომზადდება სწავლის შედეგებზე დაფუძნებული მოდულური საგანმანათლებლო პროგრამები, შეიქმნება ამ პროგრამებით სწავლებისათვის საჭირო საკანონმდებლო, ინსტიტუციური და საოპერაციო (მათ შორის, ადამიანური და მატერიალური რესურსების კუთხით) შესაძლებლობები, ქვეყნის მასშტაბით დაინერგება მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების კონცეფცია. აქტუალური პროფესიული მოდულური საგანმანათლებლო პროგრამების რაოდენობა ; უმაღლესი და პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების აკრედიტირებული საგანმანათლებლო პროგრამების რაოდენობა ; ასაკისა და შესაძლებლობის გათვალისწინებით ფორმალური განათლების შესაბამის საფეხურზე ჩარიცხული ბავშვების/მოსწავლეების რაოდენობა ; შრომის ბაზარზე მოთხოვნადი პროფესიებისათვის შემუშავებული/განახლებული პროფესიული სტანდარტების რაოდენობა ; ავტორიზებული უმაღლესი და პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების რაოდენობა სახელოვნებო განათლების სისტემის ხელშეწყობა (33 03) პროექტის განმახორციელებელი საგანმანათლებლო დაწესებულებები ; საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი სახელოვნებო განათლების ღონისძიებების ორიენტირება როგორც საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსადმი დაქვემდებარებული სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობაზე, ისე სახელოვნებო განათლების სისტემის ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერაზე, მათ შორის სასწავლო-შემოქმედებითი კუთხით პერსპექტიულ მოსწავლეთა, სტუდენტთა და საშემსრულებლო სამაგისტრო პროგრამებზე სტუდენტების სწავლის ხელშეწყობაზე, კონკურენტუნარიან გარემოში აღზრდაზე, ნიჭიერ მოსწავლეთა და ახალგაზრდა მეცნიერთა შემოქმედებით მხარდაჭერაზე, საერთაშორისო კონკურსებსა და ფესტივალებში მონაწილეობის მხარდაჭერაზე, საბიბლიოთეკო ფონდებისა და კოლექციების დაცვა, შევსება-გამდიდრებაზე და სხვა. 81 პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საქართველოს სახელოვნებო საგანმანათლებლო სკოლის მიღწევების აღიარება საერთაშორისო კონკურსებში, ფესტივალებში და სხვა ფორუმებში მოპოვებული წარმატებებით; საქართველოს დიპლომებისა და ატესტატების მობილობა და ვალიდობა საერთაშორისო სტანდარტებთან. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები კონკურენტუნარიანი ახალგაზრდა შემოქმედებითი კადრების მოღვაწეობა საზღვარგარეთ ; საერთაშორისო ფორუმებში მონაწილეთა და მათ მიერ მოპოვებული წარმატებების, დიპლომებისა და პრიზების რაოდენობა საბიბლიოთეკო საქმიანობა (01 02) პროექტის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს პარლამენტის ილია ჭავჭავაძის სახელობის ეროვნული ბიბლიოთეკა ეროვნული ბიბლიოთეკის მიერ განხორციელებული იქნება საბიბლიოთეკო, ბიბლიოგრაფული და სამეცნიეროკვლევითი საქმიანობა, საბიბლიოთეკო სტატისტიკური მონაცემების ცენტრალიზებული შეგროვება და ანალიზი, საბიბლიოთეკო დარგში სახელმწიფო დაცვის კონტროლი, შესაბამისი კადრების მომზადება-გადამზადების პოლიტიკის განსაზღვრა; ელექტრონული ბიბლიოთეკის გაფართოება და შემოთავაზებული სერვისების გამრავალფეროვნება; პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბიბლიოთეკო სფეროს თანამედროვე სტანდარტებთან შესაბამისობა საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები საგანმანათლებლო-სამეცნიერო და კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა ; მკითხველთა რაოდენობა ადგილზე და ელექტრონულად ; ელექტრონული ბაზების გაზრდილი მოცულობა სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის მაღალკვალიციფიური კადრების მომზადება–გადამზადება და სასწავლო პროცესის ხელშეწყობა (30 03) პროექტის აღწერა და მიზანი საშუალო რგოლის პროფესიონალი კადრების მომზადებისათვის და პოლიციელის პროფესიის პოპულარიზაციისათვის, სისტემის გაჯანსაღებისათვის, პოლიციელის კარიერულ წინსვლისა და თანმიმდევრული სისტემის შექმნისათვის საბაკალავრო პროგრამის „სამართალმცოდნეობა“ (რომელიც წარმოადგენს უმაღლესი განათლების პირველ საფეხურს) და სამაგისტრო პროგრამის „საპოლიციო რეგულირების სამართლის“ (რომელიც წარმოადგენს უმაღლესი განათლების მე-2 საფეხურს) შემუშავება და განხორციელება;პოლიციის მუშაობის ეფექტიანობის ზრდა და პოლიციის საზოგადოებაზე ორიენტირებულობა.მეხანძრე-მაშველთა სფეროს სპეციალისტის მომზადება;არსებული შენობა ნაგებობების სათანადოდ აღჭურვა შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით. 82 პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი შსს-ს თანამშრომლები მზად იქნებიან სრულყოფილად შეასრულონ მათზე დაკისრებული მოვალეობები კონკრეტული საქმიანობის განხორციელების დროს. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები შსს-ს თანამშრომლების მზადყოფნა სრულყოფილად შეასრულონ მათზე დაკისრებული მოვალეობები კონკრეტული საქმიანობის განხორციელების დროს ; არსებული ინვენტარის ტექნიკური გადაიარაღება და ინფრასტრუქტურის განვითარება-საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად იუსტიციის სამინისტროს სისტემის თანამშრომელთა გადამზადება და სასწავლო ცენტრის განვითარება (26 04) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი ტრენინგსაჭიროებათა ანალიზის საფუძველზე, კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით, როგორც სამინისტროს სისტემის წარმომადგენლებისათვის, ისე სხვა დაინტერესებულ პირთა და ორგანიზაციებისათვის, მათ შორის, თვითმმართველობებში დასაქმებული საჯარო მოხელეებისათვის, ტრენინგების სრული ციკლის (დაგეგმვა, ორგანიზება და შეფასება) განხორციელება;მომსახურების სფეროსა და ორგანიზაციული მართვის გაუმჯობესების ხელშეწყობისთვის სსიპ -საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრის ეფექტიანობის გაზრდის მიზნით სერვისებისა და პროდუქტების გამრავალფეროვნება. კომპიუტერული უნარების მიმართულებით ცენტრის თანამშრომლების მიერ სპეციალურ სახელმძღვანელოზე დაყრდნობით რეგიონებში მასობრივი დატრენინგების პროექტის განახორციელება;საკონკურსო, საატესტაციო და საკვალიფიკაციო ტესტირებების ორგანიზება, მათ შორის, ტესტური დავალებების შექმნა და ტესტური დავალებების ბანკის სრული განახლება შესაბამისი მაღალკვალიფიციური ექსპერტების მონაწილეობით;ტესტირებების როგორც ოფლაინრეჟიმში ასევე, ონლაინრეჟიმში ჩატარების უზრუნველყოფა, აქტიური მონაწილეობის მიღება მუნიციპალიტეტებში ელექტრონული მმართველობის პროგრამის დანერგვის პროექტში;საკონსულტაციო მომსახურების გაწევა ტესტირებისა და ტრენინგების მიმართულებით. ასევე კონსულტირების კომპონენტის გაძლიერება მომსახურების სფეროსა და ორგანიზაციული მართვის გაუმჯობესების კუთხით;ხარისხიანი სერვისებისა და პროდუქტების უზრუნველყოფის მიზნით არსებული ტესტების, ტრენინგმოდულებისა და სასწავლო კურსების პროგრამების რეგულარული განახლება, მათ შორის უცხოური სერტიფიცირებული პროგრამების შეძენის გზით;სტუდენტებისთვის თემატური პროექტების განახორციელება, მათ შორის საზაფხულო და ზამთრის სკოლების ორგანიზება, როგორც საქართველოს, ისე რეგიონული (სამხრეთ კავკასია) მასშტაბით;სპეციალური მონაცემთა ერთიან ბაზის შექმნა, რომელიც თავს მოუყრის ცენტრის მიერ ორგანიზებულ პროექტებსა თუ სხვა ღონისძიებებში გამოვლენილი პერსპექტიული სტუდენტების მონაცემებს. ბაზა ხელმისაწვდომი იქნება სამინისტროს სისტემის უწყებებისთვის, რომლებიც, კადრების საჭიროების შემთხვევაში, იხელმძღვანელებენ აღნიშნული მონაცემებით;არსებული საგანმანათლებლო სერვისების ბაზარზე კონკურენტუნარიანობის შენარჩუნების მიზნით, პროდუქტებისა და სერვისების განვითარების პარალელურად, თანამშრომელთა რეგულარული პროფესიული მომზადება/გადამზადება საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარებით;ყვარლის სასწავლო ცენტრის ინფრასტრუქტურისა და მომსახურების გაცნობა ყველა სახელმწიფო სტრუქტურისათვის, საქართველოში აკრედიტირებული სასწავლო დაწესებულებებისათვის, სამოქალაქო და კერძო 83 სექტორის წარმომადგენლებისათვის. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები იუსტიციის სამინისტროს სისტემის, სხვა საჯარო უწყებების, სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციების თანამშრომელთა და დაინტერესებულ პირთა კვალიფიკაციის ამაღლება, პიროვნული და პროფესიული განვითარება და პრაქტიკული უნარების გაძლიერება;ობიექტური და გამჭვირვალე სასერტიფიკაციო, საკვალიფიკაციო და სავაკანსიო ტესტირებების განხორციელება სამინისტროს სისტემისა და სხვა დაინტერესებული უწყებებისთვის არსებულის შეფასების ან/და ახალი კვალიფიციური კადრების შერჩევის მიზნით;ყვარლის სასწავლო ცენტრის დატვირთვის გაზრდა როგორც ადგილობრივი, ისე რეგიონული პროექტებითა და სხვადასხვა ღონისძიებით. მონაწილეთა 80% -ის მიერ სასწავლო კურსის მაღალი ქულებით შეფასება ; ცენტრის აქტივობებში (ტრენინგი, სემინარი, საჯარო ლექცია, კონფერენცია, სამუშაო შეხვედრა) ყოველწლიურად 3000-5000 მსმენელის მიღება საქართველოს მასშტაბით ; სასწავლო კურსის შემდგომი გამოცდის შემთხვევაში, ბარიერს მონაწილეთა 75% გადალახვა მოსამართლეებისა და სასამართლოს თანამშრომლების მომზადება-გადამზადება (09 02) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - იუსტიციის უმაღლესი სკოლა პროექტის აღწერა და მიზანი იუსტიციის მსმენელების (სამოსამართლო კანდიდატების) სასწავლო კურსის რეგულარული განხორციელება სასამართლო სისტემის მაღალკვალიფიციური კადრებით უზრუნველყოფის მიზნით;მოქმედი მოსამართლეების და სასამართლოს თანამშრომლების გადამზადება რეგულარულად ჩატარებული ტრენინგების, სემინარების, ვორკშოპებისა და კონფერენციების საშუალებით; პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი სასამართლო კორპუსის კვალიფიციური კადრებით უზრუნველყოფა; მართლმსაჯულების ხარისხის გაუმჯობესება; საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები მინიმუმ 15 იუსტიციის მსმენელის (სამოსამართლო კანდიდატის) მომზადება ; მოსამართლეთა ვაკანტური ადგილების შევსების მაჩვენებელი ; ჩატარდება მინიმუმ გადამზადების 70 აქტივობა შემდეგი მიზნობრივი ჯგუფებისთვის: მოსამართლეებისთვის; მოსამართლის თანაშემწეებისთვის; სასამართლოს მენეჯერებისთვის სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემისათვის თანამშრომელთა მომზადება და პროფესიული განვითარება (27 03) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემის პერსონალის პროფესიული მომზადება-გადამზადების გზით ქვეყანაში სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემაში მიმდინარე რეფორმების, სასჯელაღსრულების 84 პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები სიტემაში ევროპის საბჭოსა და გაეროს სტანდარტების მოთხოვნათა დანერგვისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის ხელშეწყობა;განათლებისა და პროფესიული განვითარების ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემის და სასწავლო პროგრამების განვითარება;სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემის კვალიფიციური კადრებით უზრუნველყოფა;სტრატეგიული ურთიერთთანამშრომლობის გაღრმავება სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურებთან, აკადემიურ ინსტიტუტებთან, არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და სხვადასხვა ქვეყნების შესაბამის სასწავლო დაწესებულებებთან; სისტემაში მისაღები და მომუშავე კადრების ტესტირების ინსტიტუტის დანერგვა და მისი ჩატარება მოთხოვნილებისამებრ, სისტემაში კვალიფიციური კადრების მიღებისა და ადგილზე მათი ხარისხის გაუმჯობესების ხელშეწყობა;მოქმედი სასწავლო პროგრამების განახლება და ახალი პროგრამების მომზადება ადგილობრივი რესურსებისა და საერთაშორისო ექსპერტების ჩართულობით, სწავლების ხარისხის სისტემატური გაუმჯობესების უზრუნველყოფა; საკანონმდებლო ცვლილებების შესაბამისად პენიტენციური სისტემის თანამშრომლების სწავლებისათვის ახალი სახელმძღვანელოების მომზადება და არსებულის განახლება; სასწავლო პროცესში ჩართული ადგილობრივი და მოწვეული ტრენერების მომზადება/გადამზადების გზით სწავლების ხარისხის სისტემატური გაუმჯობესების უზრუნველყოფა; სასწავლო პროცესისა და ცენტრის პერსონალის თვითშეფასების/შეფასების დახვეწის გზით ცენტრის საქმიანობისა და სწავლების პროცესის ხარისხის სისტემატური გაუმჯობესების უზრუნველყოფა. სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემის რეფორების ეფექტურად განხორციელებისა და ახალი სტანდარტების დანერგვის ხელშეწყობა სისტემისათვის მაღალპროფესიული კადრების მიწოდების გზით;სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემისათვის კვალიფიციური კადრების შერჩევის ხელშეწყობა;სისტემაში ახლად მიღებული და მოქმედი კადრების პროფესიული უნარ-ჩვევების განვითარება ეფექტური სასწავლო პროცესის განხორციელების გზით;ახლად მიღებული თანამშრომლებისათვის კონსულტაციების გაწევის ინსტიტუტის დანერგვა-გაძლიერება მენტორთა მომზადებითა და მათი საქმიანობის დაგეგმვით;საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და სხვადასხვა ქვეყნების შესაბამის სასწავლო ინსტიტუტებთან თანამშრომლობით, სისტემაში საუკეთესო პრაქტიკის დანერგვის ხელშეწყობა;შიდა სამსახურების, ასევე ზემდგომ სტრუქტურებთან ურთიერთთანამშრომლობის ეფექტურობის ამაღლება. 4800 კაც./ტრენინგდღე ყოველწლიურად ; ყოველწლიურად საგამოცდო ბარიერი დაძლეული იქნება ტრეინინგავლილ თანამშრომელთა 80%-ის მიერ საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება (23 05) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემია პროექტის აღწერა და მიზანი ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში პროფესიული განვითარების სისტემის ჩამოყალიბება, სისტემის მასშტაბით ჩატარებული ტრენინგის საჭიროებათა ანალიზის მოთხოვნების შესაბამისი სასწავლო პროექტების განხორციელება, თანამდებობრივი ტრენინგების სისტემის დანერგვა და კარიერის განვითარებაზე მიმართული სასწავლო პროგრამებისა და სხვა სახის პროექტების განხორციელება; სისტემაში პროფესიული ცოდნის დონის ამაღლების 85 პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები მიზნით მსოფლიოს წამყვან სასწავლო დაწესებულებებთან ერთად სასერთიფიკაციო და ტრენინგ-პროგრამების შემუშავება-განხორციელება, მათ შორის ნიდერლანდების ფინანსთა სამინისტროსთან გაფორმებული ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმისა და საჯარო სამსახურების დაძმობილების (TWINNING) პროგრამის ფარგლებში; სამინისტროს სისტემაში სტაჟიორების პროგრამების განვითარება და ახალი კადრების დასაქმების აქტიური მექანიზმის ჩამოყალიბება; მიერ კერძო სექტორის განვითარებისაკენ, ასევე სახელმწიფო სერვისების გაუმჯობესებისაკენ მიმართული რეფორმების აქტიური მხარდაჭერა სხვადასხვა სახის სასწავლო - შემეცნებითი, სემინარული და საკონფერენციო ტიპის პროექტების, კონსულტირების გზით;კერძო ბიზნესის და ფინანსთა სამინისტროს წარმომადგენლებს შორის სამუშაო შეხვედრების მოწყობა/ორგანიზება ფინანსურ სფეროში მიმდინარე რეფორმების გაცნობისა და კონსულტაციების გაწევის, მათ შორის საგადასახადო სფეროში მიმდინარე ცვლილებებისა და სიახლეების გაცნობის მიზნით. ფინანსთა სამინისტროს სისტემის კადრების სწორად შერჩევა, პროფესიული სწავლება, მომზადება/გადამზადება და მათი მუშაობის ეფექტიანობის ზრდა.ფინანსთა სამინისტროს პრიორიტეტებიდან გამომდინარე, სახელმწიფოს საფინანსო, საბიუჯეტო და საგადასახადო პოლიტიკის სწორად და ეფექტიანად განხორციელების ხელშეწყობა საბიუჯეტო და კერძო ორგანიზაციებისათვის სასწავლო პროექტების, საკანონმდებლო სიახლეების გაცნობისა და დამატებითი სერვისების შეთავაზების გზით.საქართველოს სახელმწიფოებრივი და რეგიონალური ინტერესებიდან გამომდინარე, საერთაშორისო საგანმანათლებლო პროექტების (ტრეინინგები, სემინარები და ა.შ) განხორციელება.საერთაშორისო და სტუდენტურ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა და ერთობლივი სასწავლო და სოციალური პროექტების განხორციელება. ფინანსთა სამინისტროს სისტემისთვის გადამზადებული კადრების რაოდენობა ; სამინისტროს სისტემაში შერჩეული ახალი კადრების რაოდენობა ; საფინანსო სექტორისთვის გადამზადებული კადრების რაოდენობა ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირება (01 03) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს პარლამენტთან არსებული ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭო ქვეყანაში ჰერალდიკის საკითხებში ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის წარმართვა; პროექტის აღწერა და მიზანი თვითმმართველი ქალაქებისა და მუნიციპალიტეტების სიმბოლიკის (დროშა, გერბი) შექმნის, მიღების, დამტკიცებისა და გამოყენების წესების სწავლება-სემინარის მომზადება და ჩატარება; თვითმმართველი ქალაქებისა და მუნიციპალიტეტების სიმბოლიკის გამოფენის მომზადება და ჩატარება; პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი პოპულაროზაციის ხელშეწყობის ღონისძიებები 86 მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში (28 02) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ლევან მიქელაძის სახელობის დიპლომატიური სასწავლო ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელთა და სხვა უწყებებში საერთაშორისო ურთიერთობების სფეროში დასაქმებულ საჯარო მოხელეთა პროფესიული განვითარება და კვალიფიკაციის ამაღლება;სასწავლო ცენტრის სრულყოფა (თანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლება, ახალი პროგრამების შემუშავება და არსებული პროგრამების დახვეწა);მჭიდრო თანამშრომლობის დამყარება მსოფლიოს წამყვან დიპლომატიურ სკოლებთან და აკადემიებთან;საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებისათვის ბიბლიოთეკის გამდიდრება;სასწავლო ცენტრის დამოუკიდებელი ვებ-გვერდის შექმნა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საერთაშორისო სტანდარტების სასწავლო კურსების და საჯარო ლექციების მომზადება და ჩატარება;საერთაშორისო ურთიერთობების სფეროში მომუშავე საჯარო მოხელეების კვალიფიკაციის ამაღლება.სასწავლო ცენტრის დამოუკიდებელი ვებ-გვერდი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები სათანადო ლიტერატურით გამდიდრებული ბიბლიოთეკა ; მსოფლიოს წამყვან დიპლომატიურ სკოლებთან და აკადემიებთან გაფორმებული ურთიერთგაგების მემორანდუმები ; სასწავლო ცენტრის ამაღლებული ცნობადობა და ეფექტური მუშაობა ყველა მიმართულებით ; ტრენინგების, სემინარების და ლექციების შედეგად ამაღლებული კვალიფიკაციის მქონე თანამშრომლების რაოდენობა ; სასწავლო ცენტრში წლის განმავლობაში ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია (24 10) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია პროექტის აღწერა და მიზანი საზღვაო-სავაჭრო ფლოტსა და საზღვაო ტრანსპორტის ინფრასტრუქტურაში დასაქმების მიზნით კვალიფიციური კადრების მომზადება;სტუდენტების მიერ არჩეული პროფესიისათვის საჭირო პრაქტიკული ცოდნისა და უნარჩვევების შეძენის მიზნით, სასწავლო პროცესის თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი საგანმანათლებლო პროგრამებით უზრუნველყოფა და ასევე, ისეთი საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავება და უზრუნველყოფა, რომლებიც სტუდენტებში განავითარებენ მართვისა (ლიდერობისა) და კვლევისათვის აუცილებელ ანალიზის უნარჩვევებს;მაღალი მორალური ღირსებების მქონე მოქალაქის აღზრდის მიზნით, შესაბამისი საგანმანათლებლო გარემოს შექმნა, რომელიც დაფუძნებულია ეროვნულ და ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებებზე, გარემომცველი ბუნებისადმი მზრუნველობის, ჰუმანიზმის, სოციალური, ეთნიკური, რელიგიური, რასობრივი და გენდერული ტოლერანტობის პრინციპებზე, სსიპ - საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - „საქპატენტი“ (64 00) 87 პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი „საქპატენტი“ პროექტის აღწერა და მიზანი ფიზიკური და იურიდიული პირების სამართლებრივი უზრუნველყოფა ინტელექტუალური საკუთრების სფეროში. 88 მაკროეკონომიკური სტაბილურობა და საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესება კოდი 24 01 23 02 23 01 23 04 40 02 47 01 47 03 56 00 43 00 47 02 49 02 49 01 24 03 04 03 04 04 52 01 24 04 დასახელება ეკონომიკური და სექტორული (ტრანსპორტი,მშენებლობა) პოლიტიკა და მისი განხორციელების კოორდინაცია შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება სახელმწიფო ფინანსების მართვა ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური უზრუნველყოფა სახელმწიფო ობიექტების მოვლაშენახვა სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა მოსახლეობისა და საცხოვრისების საყოველთაო აღწერა სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური სსიპ – კონკურენციის სააგენტო სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა საინვესტიციო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს განვითარება საქართველოს ეკონომიკური საბჭოს აპარატი საგადასახადო ომბუდსმენის აპარატი საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა აკრედიტაციის პროცესის მართვა და განვითარება 2015 წლის პროექტი მ.შ. ბიუჯეტით გათვალისწინებული სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 2016 წლის პროგნოზი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა 105,643.1 60,643.1 45,000.0 73,600.0 73,500.0 78,500.0 137,444.0 39,144.0 98,300.0 142,000.0 146,000.0 149,000.0 26,266.0 26,266.0 0.0 31,300.0 31,300.0 31,300.0 8,200.0 7,800.0 400.0 8,200.0 8,200.0 8,200.0 7,500.0 7,500.0 0.0 7,500.0 7,500.0 7,500.0 4,760.0 4,600.0 160.0 4,360.0 4,660.0 5,200.0 2,400.0 2,400.0 0.0 800.0 100.0 100.0 2,150.0 2,150.0 0.0 2,150.0 2,150.0 2,150.0 1,900.0 1,900.0 0.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 1,900.0 1,900.0 0.0 2,500.0 2,600.0 2,700.0 1,170.0 1,170.0 0.0 1,300.0 1,300.0 1,300.0 1,130.0 1,130.0 0.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 2,087.0 990.0 1,097.0 1,960.0 1,960.0 1,980.0 965.0 965.0 0.0 1,365.0 1,365.0 1,365.0 525.0 525.0 0.0 525.0 525.0 525.0 850.0 500.0 350.0 900.0 900.0 900.0 540.0 260.0 280.0 500.0 500.0 500.0 89 კოდი 23 06 62 00 დასახელება სსიპ - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო სულ პრიორიტეტის დაფინანსება 2015 წლის პროექტი მ.შ. ბიუჯეტით გათვალისწინებული სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 2016 წლის პროგნოზი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა 5,500.0 0.0 5,500.0 5,500.0 5,500.0 5,500.0 4,199.0 0.0 4,199.0 4,200.0 4,200.0 4,200.0 315,129.1 159,843.1 155,286.0 291,860.0 295,460.0 304,120.0 90 ეკონომიკური და სექტორული (ტრანსპორტი,მშენებლობა) პოლიტიკა და მისი განხორციელების კოორდინაცია (24 01) პროექტის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო ; სსიპ - მეწარმეობის განვითარების სააგენტო ; საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ; სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო ; სსიპ - ციფრული მაუწყებლობის სააგენტო ქვეყნის მდგრადი ეკონომიკური განვითარებისა და ზრდის მაღალი ტემპების უზრუნველმყოფი ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება;ქვეყნის ეკონომიკური განვითარებისათვის საინვესტიციო კლიმატის პოპულარიზაცია და კვალიფიციური სექტორული კვლევების განხორციელება;მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა, რომელიც უზრუნველყოფს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების რაციონალურ გამოყენებას ახლანდელი და მომავალი თაობების ინტერესების გათვალისწინებით;საგარეო სავაჭრო ბრუნვის სტრუქტურული გაუმჯობესება და ორმხრივი, რეგიონალური და მრავალმხრივი სავაჭრო ურთიერთობების, პრეფერენციული და თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმების განვითარება; საქართველოში წარმოებული პროდუქტისა და მომსახურების კონკურენტუნარიანობის გაზრდის მიზნით ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების ეფექტიანი გამოყენების ხელშეწყობა;ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობისათვის საერთაშორისო სატრანსპორტო სისტემებში ინტეგრაციის პროცესის ხელშეწყობა და სატრანზიტო პოტენციალის განვითარებისა და მისი სრულად რეალიზების მიზნით, საქართველოს სატრანსპორტო პოლიტიკისა და სტრატეგიის განმსაზღვრელი დოკუმენტის შემუშავება, საავტომობილო მიმოსვლის განვითარება, რეგიონალური მნიშვნელობის ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება, სამოქალაქო ავიაციის შემდგომი განვითარება ფრენების უსაფრთხოებისა და საავიაციო უშიშროების დონის ამაღლების გზით;სამშენებლო სექტორის შემდგომი განვითარება მშენებლობის ხარისხის გაუმჯობესების, ინვესტიციების მოზიდვის, სამშენებლო სფეროში დასაქმებულთა რაოდენობის გაზრდისა და მოსახლეობის ადგილებზე შენარჩუნების მიზნით;სახელმწიფო ქონების ინვენტარიზაცია და მონაცემთა ერთიანი სისტემების შექმნა, ასევე მათი მართვა-განკარგვა, მოვლა-შენახვა და ეტაპობრივი პრივატიზება ეკონომიკურ აქტივობაში სრულყოფილად ჩართვის მიზნით; სახელმწიფო საწარმოების ოპტიმიზაცია და თანამედროვე მენეჯმენტის პრინციპების დანერგვა საქმიანობის ეფექტურად წარმართვისა და საწარმოთა მომგებიანობის გაზრდის მიზნით;საწარმოების პროდუქტიულობის გაზრდისა და მათი კონკურენტუნარიანობის ამაღლების მიზნით მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა, რომელიც ითვალისწინებს: დამწყები, არსებული მცირე და საშუალო საწარმოებისათვის ტექნიკური დახმარების გაწევას, კომპანიებისათვის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის გამარტივებას, ექსპორტის განვითარების ხელშეწყობასა და საქართველოს სექსპორტო პოტენციალის პოპულარიზაციას საერთაშორისო მედია საშუალებების მეშვეობით;ტელეკომუნიკაციების საერთაშორისო კავშირის (ITU) და ევროკავშირის მოთხოვნების შესაბამისად, საქართველოში ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის პროცესთან დაკავშირებული ღონისძიებების განხორციელების უზრუნველყოფა;ქვეყანაში ინოვაციური ეკოსისტემის ჩამოყალიბების მიზნით ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ხელშეწყობა;ელექტრონული კომუნიკაციების, საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და საფოსტო კავშირის შემდგომი განვითარების ხელშეწყობა (კრიტიკული ინფრასტრუქტურის ობიექტების კავშირგაბმულობის მდგრადი და დაცული საშუალებებით უზრუნველყოფა, ელექტრონული კომუნიკაციების ქსელების მართვისა და ელექტრონული კომერციის სისტემების შექმნა, ინფოკომუნიკაციების სფეროს განვითარება და საქართველოს საფოსტო კავშირის სფეროს რეფორმა);საპენსიო სისტემის რეფორმის ფარგლებში დაგროვებით საპენსიო სისტემაზე გადასვლასთან დაკავშირებული ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის საკანონმდებლო ბაზის შექმნა, დაგროვებითი საპენსიო სისტემის შესახებ საზოგადოების 91 ინფორმირება, საგანმანათლებლო კამპანიის განხორციელება და სხვა. ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება (24 01 01) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი ეკონომიკური პროცესების ანალიზი, სექტორული კვლევების განხორციელება ქვეყნის ეკონომიკის ძლიერი და სუსტი მხარეების გამოსავლენად;მაკროეკონომიკური სტატისტიკური მონაცემების ანალიზი და შესაბამისი ანგარიშის მომზადება;არსებული ეკონომიკური სიტუაციის ანალიზი და ახალი ტენდენციების გამოვლენა ინვესტიციების მოზიდვის მიმართულებით; ეკონომიკის პრიორიტეტული სექტორების შესწავლა და დეტალური კვლევების განხორციელება;საინვესტიციო კლიმატის ამსახველი მასალების მომზადება, ბეჭდვა და მისი გაცნობა დაინტერესებული დელეგაციებისათვის ქვეყნის შიგნით და საზღვარგარეთ;საქართველოს საერთაშორისო ეკონომიკურ სივრცეში ინტეგრაციის მიზნით, სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებთან ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავება; რეგიონალური და მრავალმხრივი სავაჭრო ურთიერთობებისა და რეჟიმების ანალიზი და მათი განვითარებისათვის რეკომენდაციების მომზადება; ექსპორტის ხელშეწყობის მიზნით, საქართველოს საგარეო ვაჭრობის შედეგების ანალიზი, ახალი საექსპორტო ბაზრებისა და პროდუქციის იდენტიფიკაცია, სავაჭრო ბალანსის გაუმჯობესებისათვის რეკომენდაციების შემუშავება;,,მწვანე ბიზნეს” შესაძლებლობების არეალის გამოვლენის, საქართველოში ადგილობრივი წარმოების ხელშეწყობისა და განვითარების მიზნით, 4 ძირითად სექტორში (ტურიზმი, სოფლის მეურნეობა და საკვები პროდუქტები, ,,მწვანე პროდუქტების” წარმოება, განახლებად ენერგიაზე დაფუძნებული წარმოება) განხორციელებული კვლევის შედეგების საფუძველზე შესაბამისი საპილოტე პროექტების განხორციელება და პროექტების ტექნიკურ-ეკონომიკური დახასიათების მომზადება; მდგრად ეკონომიკურ განვითარებასთან, ,,მწვანე ეკონომიკასა” და ,,მწვანე ბიზნესთან” დაკავშირებულ საკითხებზე საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება საინფორმაციო ვებ პორტალის (www.greengeorgia.ge) მუდმივი განახლების, სემინარებისა და საჯარო ლექციების მეშვეობით;საერთაშორისო სატრანზიტო დერეფნების ეფექტიანი ფუნქციონირების ხელშეწყობა, სატრანზიტო გადაზიდვების განვითარების ხელშეწყობის პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება, ეროვნული სტრატეგიის განვითარება სატვირთო გადაზიდვებისა და ლოჯისტიკის მიმართულებით და საინვესტიციო პროგრამის შემუშავება მულტიმოდალური სატვირთო დერეფნების და მწვანე ლოჯისტიკის მიმართულებით; ადგილობრივი გადამზიდველების საერთაშორისო სატრანსპორტო ბაზარზე გამარტივებული პროცედურებით შესვლის ხელშეწყობისა და ევროპიდან აზიისა და უკუმიმართულებით სარკინიგზო ტრანსპორტით სატვირთო გადაზიდვების გამარტივებული პროცედურებით განხორციელების მიზნით, სხვადასხვა ქვეყანასთან საერთაშორისო შეთანხმებების გაფორმება;საქართველოს ევროპის ერთიან საჰაერო სივრცეში ინტეგრაციის პროცესის გაღრმავების, ფრენების უსაფრთხოებისა და საავიაციო უშიშროების დონის ამაღლების მიზნით, საავიაციო სფეროში ევროკავშირის 45 ტექნიკური რეგლამენტისა და 11 დირექტივის იმპლემენტაცია და ასევე, სამოქალაქო ავიაციისა და საზღვაო ტრანსპორტის სფეროებში მომხდარი სატრანსპორტო შემთხვევებისა და ინციდენტების მოკვლევა და პრევენციული ზომების გატარება უსაფრთხოების დონის გაუმჯობესების მიზნით;სამრეწველო და სამოქალაქო მშენებლობის ხელშეწყობა, სამშენებლო პროდუქციის წარმოების განვითარება და საქართველოში წარმოებული სამშენებლო 92 პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები პროდუქციის საერთაშორისო ბაზრობა-გამოფენებში მონაწილეობის ხელშეწყობა, სამშენებლო სფეროში ახალი ტექნოლოგიების დანერგვის თაობაზე საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება;ქვეყნის სივრცითი მოწყობის გენერალური სქემის, საქართველოს მუნიციპალიტეტების, მათი ქალაქებისა და დასახლებების მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმების დამუშავებაში მონაწილეობა, სივრცითი დაგეგმარებისა და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსის პროექტის შემუშავება და მიღება;სამშენებლო სფეროს მარეგულირებელი კანონმდებლობის დახვეწა, გამარტივება და ევროპულ და საერთაშორისო ნორმებთან დაახლოება;ელექტრონული კომუნიკაციების, საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და საფოსტო კავშირის შემდგომი განვითარების ხელშეწყობა (კრიტიკული ინფრასტრუქტურის ობიექტების კავშირგაბმულობის მდგრადი და დაცული საშუალებებით უზრუნველყოფა, ელექტრონული კომუნიკაციების ქსელების მართვისა და ელექტრონული კომერციის სისტემების შექმნა, ინფოკომუნიკაციების სფეროს განვითარება და საქართველოს საფოსტო კავშირის სფეროს რეფორმა);საპენსიო სისტემის რეფორმის ფარგლებში დაგროვებით საპენსიო სისტემაზე გადასვლასთან დაკავშირებული ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის საკანონმდებლო ბაზის შექმნა, დაგროვებითი საპენსიო სისტემის შესახებ საზოგადოების ინფორმირება, საგანმანათლებლო კამპანიის განხორციელება და სხვა. სტაბილური მაკროეკონომიკური გარემოს შენარჩუნება საშუალოვადიან და გრძელვადიან პერსპექტივაში; საქართველოს სავაჭრო ბალანსის გაუმჯობესება;საქართველოს საექსპორტო პოტენციალის ზრდა და ბაზრების დივერსიფიკაცია;არსებული სავაჭრო რეჟიმების განვითარება და ახალი სავაჭრო შეთანხმებების გაფორმება (მ.შ თავისუფალი ვაჭრობის);საქართველოს მიმართულებით გადაზიდული ტვირთების მოცულობისა და სამგზავრო გადაყვანების რაოდენობის გაზრდა;ქვეყნის სატრანზიტო პოტენციალის ამაღლება და მულტიმოდალური გადაზიდვების განვითარება; სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება; საქართველოს სატრანსპორტო სისტემის კონკურენტუნარიანობის ამაღლება; საქართველოს საჰაერო კანონმდებლობის მოყვანა ევროკავშირის სტანდარტებთან;საქართველოს აეროპორტებში მგზავრთნაკადის და ტვირთნაკადის გაზრდა;სამშენებლო ინდუსტრიის განვითარება და მშენებლობის ხარისხის გაუმჯობესება;ევროპულ სამშენებლო ბაზართან ინტერგაცია;საგანგებო სიტუაციების დროს ელექტრონული კომუნიკაციების, საფოსტო კავშირის და მაუწყებლობის ქსელების უზრუნველყოფა, ფუნქციონირების და ინფორმაციული რესურსების დაცვა ეროვნულ დონეზე. სამშენებლო სექტორის სტატისტიკური მაჩვენებლები, მშენებლობაზე გაცემული ნებართვების რაოდენობა ; სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნების რაოდენობა, საქართველოს სავაჭრო ბრუნვაში ექსპორტის მოცულობა და ექსპორტის ხვედრითი წილი ; მგზავრთნაკადებისა და ტვირთნაკადების რაოდენობა ; მაკროეკონომიკური მაჩვენებლები, სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და ანალიტიკური ცენტრების მიერ საქართველოსადმი მინიჭებული რეიტინგები ; მწვანე ბიზნესის სფეროში განხორციელებული საპილოტე პროექტების რაოდენობა სახელმწიფო ქონების მართვა (24 01 02) პროექტის განმახორციელებელი 205005910 სსიპ -სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი სახელმწიფო ქონების ინვენტარიზაცია და მონაცემთა ერთიანი სისტემების შექმნა; საწარმოს მართვისა და განკარგვის სწორი სტრატეგიის განსაზღვრა;სახელმწიფო ქონების მოვლა-პატრონობის ფუნქციის სრულყოფა;სახელმწიფო საწარმოების ოპტიმიზაცია და თანამედროვე მენეჯმენტის პრინციპების დანერგვა საქმიანობის ეფექტურად 93 წარმართვისა და საწარმოთა მომგებიანობის გაზრდის მიზნით;საწარმოთა განკერძოების ხელშეწყობა ეკონომიკურ აქტივობაში სრულყოფილად ჩართვის მიზნით; გამჭირვალობისა და ანგარიშვალდებულების მაღალი სტანდარტის დანერგვის ხელშეწყობა;ელექტრონული მმართველობის ხელშეწყობა და სერვისების ელექტრონიზაცია. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი სახელმწიფოს მფლობელობაში არსებული საწარმოების ხარჯების შემცირება და მოგების გაზრდა;აქტივების ეფექტური მართვა;სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზების გამარტივებული პროცესი;საწარმოების ოპტიმიზაცია, მათი რენტაბელობის ამაღლება. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები სახელმწიფო საკუთრებად აღრიცხული, კლასიფიცირებული და რეგისტრირებული ქონების რაოდენობა ; პრივატიზებული ობიექტების რაოდენობა ; სააგენტოს სერვისების რაოდენობა მეწარმეობის განვითარება (24 01 03) პროექტის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები სსიპ -მეწარმეობის განვითარების სააგენტო საწარმოების პროდუქტიულობის გაზრდისა და მათი კონკურენტუნარიანობის ამაღლების მიზნით მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა, რომელიც ითვალისწინებს: დამწყები, არსებული მცირე და საშუალო საწარმოებისათვის ტექნიკური დახმარების გაწევას სამეწარმეო უნარების ამაღლების მიზნით, კომპანიებისათვის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის გამარტივებას, ექსპორტის განვითარების ხელშეწყობასა და საქართველოს საექსპორტო პოტენციალის პოპულარიზაციას საერთაშორისო მედია საშუალებების მეშვეობით. კომპანიების პერსონალის ცოდნის, უნარების და სამეწარმეო კულტურის ამაღლება; ბიზნესის განვითარება რეგიონებში; საწარმოების პროდუქტიულობისა და კონკურენტუნარიანობის გაზრდა;ახალი ბიზნესების შექმნის წახალისება;ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა;ახალი საექსპორტო ბაზრების ათვისება;ექსპორტთან დაკავშირებულ ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის ზრდა;საქართველოში წარმოებული პროდუქციის კონკურენტუნარიანობის ამაღლება. შექმნილი სამუშაო ადგილების რაოდენობა ; ახლად დარეგისტრირებული ბიზნესების რაოდენობა ; საწარმოების და რეგიონებში ბიზნეს აქტივობის მაჩვენებელი ; კომპანიების ბრუნვის მოცულობა ; საერთაშორისო გამოფენებზე პროდუქციის წარდგენის შედეგად ექსპორტზე გაფორმებული ხელშეკრულებების რაოდენობა საქართველოში ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლა (24 01 04) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - ციფრული მაუწყებლობის სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი ტელეკომუნიკაციების საერთაშორისო კავშირის (ITU) და ევროკავშირის მოთხოვნების შესაბამისად, საქართველოში ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის პროცესთან დაკავშირებული ღონისძიებების განხორციელების უზრუნველყოფა: საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სიგნალის საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე 94 გადამცემი DVB-T2-ის სტანდარტის მიწისზედა საეთერო-სამაუწყებლო ქსელის პროექტირება, მშენებლობა და ახლადაგებული ქსელის ინტეგრაციის სამუშაოების განხორციელება; 70 000-ზე ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის (საორიენტაციოდ 250 000 ოჯახი) ციფრული მაუწყებლობის ინდივიდუალური მიმღებების შეძენა და დამონტაჟება; მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლებისათვის საინფორმაციო კამპანიის წარმოება, ბუკლეტების და დამხმარე საინფორმაციო მასალების შედგენა, ტიპოგრაფიული ბეჭვდვა და მათი მოსახლეობაში გავრცელება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი მიწისზედა ციფრულ საეთერო მაუწყებლობაზე გადასვლა;სოციალურად დაუცველი ოჯახების ვაკუუმში მოქცევის საფრთხის აცილება. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები მიწისზედა ციფრული საეთერო მაუწყებლობით უზრუნველყოფილი აბონენტების რიცხვი საინფორმაციო საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება (24 01 05) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი ქვეყანაში ინოვაციური ეკოსისტემის ჩამოყალიბების მიზნით, ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ხელშეწყობა;ICT ტექნოპარკის შექმნა და მისი განვითარება, ქართველი მეცნიერების, მკვლევარების, სპეციალისტების, ინოვაციური ჯგუფების, სტუდენტებისა და მეწარმეების მიერ ინოვაციური პროდუქტებისა და ტექნოლოგიების შექმნისა და შემდგომ მათ დანერგვაში და ინოვაციური ბიზნესის განავითარებაში მონაწილეობის მიზნით. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ინვესტიციების მოცულობის გაზრდა. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები შექმნილი სამუშაო ადგილების რაოდენობა შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება (23 02) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - შემოსავლების სამსახური პროექტის აღწერა და მიზანი საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფის და პროცედურების დახვეწის გაგრძელება, გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესების მიზნით ელექტრონული მომსახურების განვითარება;საგადასახადო ადმინისტრირების შემდგომი გამარტივება, მათ შორის სრულყოფილი კონტროლის პროცედურების დანერგვის მიზნით საბაჟო გამშვები პუნქტების 95 პროცედურული სახელმძღვანელოების შემუშავება, ტვირთის გაფორმების დროისა და ხარჯების შემცირების მიზნით დეკლარირების პროცედურების გამარტივება და აქციზური მარკების მოძრაობისა და აღრიცხვის ახალი საინფორმაციო სისტემის შექმნა;მომსახურების გაუმჯობესების მიზნით საგადასახადო და საბაჟო კუთხით მომუშავე თანამშრომელთა გადამზადება და კვალიფიკაციის ამაღლება, ინფრასტრუქტურის განახლება;საგადასახადო საკითხებთან დაკავშირებული საინფორმაციო ბუკლეტების და ბროშურების სისტემატურად გამოცემა, საგადასახადო პოლიტიკაში დაგეგმილი რეფორმების შესახებ საზოგადოებისა და გადამხდელთა სისტემატური ინფორმირება და საჯაროობის ამაღლება;საგადასახადო დავების მექანიზმების დახვეწა და მედიაციის საბჭოს ფუნქციონირების გაუმჯობესება;საგადასახადო დავალიანებების გადახდევინების უზრუნველყოფის ღონისძიებების კანონმდებლობის შესაბამისად განხორციელება და ხარვეზების აღმოფხვრა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ძლიერი, ეფექტიანი და გადამხდელებზე ორიენტირებული საგადასახადო სისტემა. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები შემოსავლების ზრდა ; პროცედურების გამართივება, ელექტრონული მომსახურების განვითარება ; სრულყოფილი საკანონმდებლო ბაზა სახელმწიფო ფინანსების მართვა (23 01) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი სახელმწიფო პრიორიტეტების დაფინანსება, ქვეყნის მაკროეკონომიკური სტაბილურობის შენარჩუნება და საშუალოვადიან პერიოდში საბიუჯეტო დეფიციტის დაბალი მაჩვენებლის შენარჩუნება;მაკროეკონომიკური ანალიზის და პროგნოზირების გაუმჯობესება, მეთოდოლოგიის დახვეწა და მისი არეალის გაფართოება, გრძელვადიანი პროგნოზირების გაუმჯობესება, მაკროეკონომიკური განვითარების სცენარების მოდელირების სრულყოფა, ფისკალური რისკების მართვის და შეფასების სისტემის ჩამოყალიბება;დონორ ორგანიზაციებთან და საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან მოლაპარაკებების გაგრძელება, რათა შესაძლებელი იყოს სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების დასაფინანსებლად დამატებითი რესურსების მოზიდვა ქვეყნისთვის მაქსიმალურად ხელსაყრელი პირობებით;დამატებითი საინვესტიციო რესურსების მოზიდვის პარალელურად სახელმწიფო საგარეო ვალის კონტროლის გაგრძელება, რათა მან შეინარჩუნოს ხელსაყრელი ფინანსური პარამეტრები, რომლებიც უზრუნველყოფენ მის მდგრადობას როგორც საშუალოვადიან, ასევე გრძელვადიან პერიოდშიც;შემუშავდება სახელმწიფო ვალის მართვის სტრატეგიის დოკუმენტი, დაიხვეწება სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონმდებლობა, გაძლიერდება ვალის მართვის ანალიტიკური ნაწილი;შესაბამისი სისტემის შექმნა პირობითი ვალდებულებების აღრიცხვისა და მართვისათვის;საქართველოს ეროვნულ ბანკთან კონსულტაციების გათვალისწინებით გაგრძელდება სხვადასხვა ვადის მქონე სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების გამოშვება, რაც ხელს შეუწყობს ფასიანი ქაღალდების ბაზრის განვითარებას;საკანონმდებლო ბაზის გაუმჯობესება და საგადასახადო კოდექსის სრულყოფა, რაც გულისხმობს საგადასახადო ტვირთის თანაბარ განაწილებას გადასახადის გადამხდელებს 96 შორის, მეწარმეთა მოთხოვნებისა და საჭიროებების მაქსიმალურად გათვალისწინებას და გონივრული საგადასახადო განაკვეთების შემუშავებას, საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესებას და სამეწარმეო სტიმულის ამაღლებას;საგადასახადო პოლიტიკის სრულყოფა, რაც გულისხმობს ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების მიზნით ხელშეკრულებების არეალის გაზრდას, შემოსავლებსა და კაპიტალზე ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილებისა და გადასახადების გადაუხდელობის აღკვეთის შესახებ შეთანხმების გაფორმების მიზნით პრიორიტეტების განსაზღვრას და შეთანხმებების ინიცირებას ან არსებულ შეთანხმებებში ცვლილებების და დამატებების შეტანას იმ ქვეყნებთან, რომლებთანაც საქართველოს გააჩნია ეკონომიკური და საინვესტიციო ინტერესები;საგადასახადო საკითხებში ინფორმაციის გაცვლის შესახებ შეთანხმებების ინიცირება და მათი გაფორმების არეალის გაფართოება;საბაჟო კანონმდებლობის სფეროში არსებული კანონდარღვევების აღკვეთის მიზნით, საბაჟო სფეროში ადმინისტრაციული ურთიერთდახმარების შესახებ შეთანხმების გაფორმება იმ სახელმწიფოებთან, რომლებთანაც საქართველოს გააჩნია მჭიდრო ეკონომიკური და სავაჭრო ინტერესები;გამჭვირვალობისა და საგადასახადო საკითხებში ინფორმაციის გაცვლის გლობალური ფორუმის ფარგლებში საგადასახადო საკითხებში ინფორმაციის გაცვლის საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვა;საბიუჯეტო სისტემის ლიკვიდურობის უზრუნველყოფის მიზნით სახელმწიფო ხაზინის ანგარიშებზე ფულადი სახსრების მოძრაობის პროგნოზების შედგენა და მართვა;სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების და გადასახდელების ზუსტი და ოპერატიული აღრიცხვა, სახელმწიფო ბიუჯეტის ოპერატიული, ყოველთვიური, ყოველკვარტალური და წლიური ანგარიშების მომზადება, ბიუჯეტის ანგარიშგების ფორმების დახვეწა;რეფორმების გაგრძელება საბიუჯეტო პროცესის, ბიუჯეტის დაგეგმვისა და აღსრულების შემდგომი განვითარების მიზნით;შედეგზე ორიენტირებული დაგეგვის გაუმჯობესება და პროგრამული ფორმატის ბიუჯეტის აღსრულებისა და შესრულების ანგარიშგების სრულყოფა, როგორც სახელმწიფო, ისე ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობების საბიუჯეტო პროცესში;ადგილობრივი თვითმმართველობის ერთეულებისა და საჯარო სამართლის იურიდიული პირების ანგარიშების სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშის სისტემაში მოქცევა, რაც გააუმჯობესებს სახელმწიფო ფინანსების ხარჯვის ეფექტურობასა და აღრიცხვიანობას;საჯარო ფინანსების კონსოლიდირებული მართვის გაუმჯობესება, მათ შორის საჯარო სამართლის იურიდიული პირების ანგარიშების ანალიზის გათვალისწინებით;საჯარო სექტორში ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების საერთო მეთოდოლოგიის შემუშავების გაგრძელება და საჯარო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების ეტაპობრივი დანერგვა;დაგეგმვისა და შესრულების ელექტრონული პროგრამის გაუმჯობესება, სახელმწიფო ფინანსების მართვის ინტეგრირებული საინფორმაციო სისტემის შემუშავება და დანერგვა;პოლიტიკის ანალიზისა და სტრატეგიული დოკუმენტების შექმნის ერთიანი სტანდარტის და მეთოდოლოგიის შემუშავება, რეგულირებაზე ზემოქმედების შეფასების სისტემის საერთაშორისო პრაქტიკის შესწავლა და მისი ანალიზის საფუძველზე საქართველოში მისი დანერგვა;გაგრძელდება მუშაობა შიდა კონტროლის სისტემის და შიდა აუდიტის სრულყოფილად ჩამოყალიბების მიმართულებით, მომზადდება შიდა კონტროლის სისტემის განვითარების სტრატეგიული ხედვის დოკუმენტი, გაძლიერდება ჰარმონიზაციის ცენტრი და შეიქმნება შიდა აუდიტის შესაბამისი მეთოდოლოგია, მოხდება შესაბამისი ღონისძიებების გატარება შიდა კონტროლის შესახებ ცნობიერების ამაღლებისათვის, როგორც მაღალი რგოლის მენეჯერების, ისე დაწესებულების ხელმძღვანელებისათვის. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი სახელმწიფო ვალის ეტაპობრივი შემცირება და დაბალი მაჩვენებლების შენარჩუნება, რაც ხელს შეუწყობს ქვეყნის საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესებას; 97 ფასიანი ქაღალდების ბაზრის განვითარება, რაც საჭიროების შემთხვევაში დეფიციტის საშინაო წყაროებით დაფინანსების საშუალებას მოგვცემს; სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული თავისუფალი ფულადი სახსრების მართვის გაუმჯობესება; საბიუჯეტო პროცესისა და სახელმწიფო ფინანსების ხარჯვის გამჭირვალობის ზრდა; სახელმწიფო ბიუჯეტის ყოველთვიური, ყოველკვარტალური და წლიური ანგარიშების მომზადება და ანგარიშების შესაბამისობა საერთაშორისო სტანდარტებთან; საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების შესახებ გაფორმებული ხელშეკრულებებიდან გამომდინერე დამატებითი საგადასახადო შეღავათებით სარგებლობა. კანონმდებლობით დადგენილ ვადებში შესაბამის სტრუქტურებსა და ორგანიზაციებში წარდგენილი სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშები ; საერთაშორისო სარეინტინგო კომპანიების შეფასებები ; ძირითადი მაკროეკონომიკური ინდიკატორების სტატისტიკური მაჩვენებლები ; ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილებასთან დაკავშირებით გაფორმებული ხელშეკრულების რაოდენობა ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური უზრუნველყოფა (23 04) პროექტის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური ფინანსთა სამინისტროს ეფექტიანი ფუნქციონირებისთვის საჭირო საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურის შექმნა, განვითარება, მომსახურება, მდგრადობისა და საიმედოობის უზრუნველყოფა;საჯარო ფინანსების მართვის სისტემის შემდგომი განვითარება და საბიუჯეტო სისტემაში დაგეგმილი ცვლილებების IT მხარდაჭერა, მათ შორის ბიუჯეტის მართვის ელექტრონული სისტემის (eBudget) და სახელმწიფო ხაზინის ელექტრონული მომსახურების სისტემის (eTreasury) მოდულების განახლებით, რაც დაკავშირებულია ყველა დონის ბიუჯეტისა და სსიპების ფინანსების მართვის ხაზინის ერთიან სისტემაში მოქცევასთან;ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაციული და ანალიტიკური მხარდაჭერა;ფინანსთა სამინისტროსთვის მნიშვნელოვანი IT პროდუქტების, ელექტრონული სერვისებისა და მომსახურების კვლევა და ანალიზი;პროგრამული უზრუნველყოფის ახალი სისტემების შექმნა, დანერგვა და მომსახურება;ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაციული და კიბერ უსაფრთხოების ხელშეწყობა;ფინანსთა სამინისტროს, სხვა სახელმწიფო უწყებებისა და ორგანიზაციების ვებ-გვერდების შექმნა;ელექტრონული მთავრობის კომპონენტების განვითარება და შესაბამისი სახელმწიფო სერვისების მიწოდება;ელექტრონული მმართველობის კომპონენტების განვითარება და შესაბამისი მუნიციპალური სერვისების მიწოდება;ფინანსთა სამინისტროს საინფორმაციო სისტემების ქვეყნის საინფორმაციო-საკომუნიკაციო სივრცეში ინტეგრაცია. 98 პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები ქვეყნის საჯარო ფინანსების მართვის სისტემის (PFMS) დანერგვის შემდგომი პროცესის უზრუნველყოფა და გეგმის მიხედვით განვითარება;ფინანსთა სამინისტროს ეფექტიანად ფუნქციონირებისათვის საჭირო კონსოლიდირებული და ინტეგრირებული საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურის შექმნა;საინფორმაციო ტექნოლოგიების ბაზაზე აგებული ფინანსთა სამინისტროს სისტემების ქვეყნის საინფორმაციო-საკომუნიკაციო სივრცეში ინტეგრაცია;ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში საინფორმაციო-საკომუნიკაციო სისტემების და ზოგადად ინფორმაციული ტექნოლოგიების ყველა მომხმარებლის იდენტიფიცირება, მათი სხვადასხვა რესურსებზე წვდომის უფლებების განსაზღვრა, კონტროლი და მონიტორინგი, მომხმარებელთა სხვადასხვა საკომუნიკაციო სერვისების გამოყენების ოპტიმიზაცია;ინფორმაციული ტექნოლოგიების ახალი სისტემებისა და ელექტრონული სერვისების, ვებპროდუქტებისა და ვებ-სერვისების, ელექტრონული მმართველობის კომპონენტების, სხვა ახალი ტექნიკური სისტემების შემუშავება, დანერგვა და განვითარება. რეალიზებული ინფორმაციულ-ანალიტიკური სისტემების და ვებ-პროდუქტების ფუნქციონალის შესაბამისობა ფინანსთა სამინისტროს სისტემის ან სხვა სამთავრობო უწყებების მოთხოვნების ფუნქციონალურ სპეციფიკაციასთან ; საინფორმაციო სისტემებში ხარვეზების რაოდენობის და ავარიული გაჩერებების აღმოფხვრის დროის ჯამური წლიური მაჩვენებელი ; ქვეყნის საჯარო ფინანსების მართვის სისტემის (PFMS) ახალი კომპონენტების დანერგვის, უკვე არსებული ქვესისტემების სრულყოფის ფაქტობრივი ვადების და რესურსების ხარჯვის შესაბამისობა დაგეგმილ ვადებთან ; : თანამშრომელთა პროფესიულ ტრენინგებში მონაწილეობის რაოდენობრივი მაჩვენებელი ; სამსახურის მიერ 2014 წელს შემუშავებული და დანერგილი ახალი ინფორმაციული ტექნოლოგიების ბაზაზე სისტემების, ვებპროდუქტების, ელექტრონული სერვისების, სხვა ტიპის ტექნიკური სისტემების ზოგადი მაჩვენებლები, სამსახურში მოქმედი ცხელი ხაზის 511-1551 საქმიანობის ამსახველი წლიური სტატისტიკური მაჩვენებლები სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა (47 01) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი სტატისტიკური საქმიანობისას გამოსაყენებელი სტატისტიკური სტანდარტებისა და მეთოდოლოგიების შემუშავება; სტატისტიკური სამუშაოების პროგრამების შემუშავება; პროექტის აღწერა და მიზანი პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი სტატისტიკური კვლევების მართვის და განხორციელების მიზნით საჭირო საკადრო და ადმინისტრაციული რესურსებით უზრუნველყოფა; სტატისტიკური კლევების ფინანსური, მატერიალურ-ტექნიკური და ინფორმაციულ-ტექნოლოგიური საშუალებით მხარდაჭერა; აღებული ვალდებულებებისა და ფუნქციების შესრულება, სტატისტიკური კვლევების განხორციელებება და მისი შედეგების გამოქვეყნება; ოფიციალური სტატისტიკის წარმოება და ქვეყნის ეკონომიკური პოლიტიკის სტრატეგიის და პრიორიტეტების 99 განხორციელება. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები ოფიციალური სტატისტიკური მონაცემების ხარისხი და სანდოობა ; საერთაშორისო ინსტიტუტების შეფასება მოსახლეობისა და საცხოვრისების საყოველთაო აღწერა (47 03) პროექტის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი საქართველოს მოსახლეობის აღწერის საკოორდინაციო სამთავრობო კომისიის 2013 წლის 2 აპრილს დამტკიცებული, საქართველოს მოსახლეობის 2014 წლის საყოველთაო აღწერის პროგრამისა და სამოქმედო გეგმისა შესაბამისად განხორციელდება საქართველოს მოსახლეობის 2014 წლის საყოველთაო აღწერის მონაცემთა კომპიუტერული დამუშავება და პირველადი შედეგების გამოქვეყნება. მოსახლეობის რიცხოვნობისა და მათი სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის დადგენა; ქვეყნის აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების, ადგილობრივი მმართველობისა და თვითმმართველობის ორგანოების და საზოგადოების ინფორმირება; არსებული სიტუაციის შესწავლის, შეფასებისა და პროგნოზირების საფუძველზე ქვეყნის უახლესი ათწლეულის სოციალურ-ეკონომიკური და დემოგრაფიული სტრატეგიის შემუშავება. მიღებული იქნება აღწერის პირველადი შედეგები. აღწერის მონაცემთა სიზუსტე და მათი გამოყენება აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების, სამეცნიერო საზოგადოების, საერთაშორისო ორგანიზაციების, მეწარმეებისა და მოქალაქეების მიერ სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური (56 00) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოში უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობა;საინფორმაციო ქსელის შექმნა, რომელიც ახორციელებს მიღებული ინფორმაციის სისტემატიზაციას და ანალიზს, უზრუნველყოფს შესაბამის მონაცემთა აღრიცხვის ბაზის შექმნასა და ფუნქციონირებას. 100 სსიპ – კონკურენციის სააგენტო (43 00) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - კონკურენციის სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი თავისუფალი მეწარმეობისა და კონკურენციის ხელშეწყობა;ბაზრის ლიბერალიზაციის ხელშეწყობის მიზნით, სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკის ხელისუფლების ან/და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს მიერ ბაზარზე შესვლის ადმინისტრაციული, სამართლებრივი და დისკრიმინაციული ბარიერების დაუშვებლობა;ეკონომიკური აგენტების საქმიანობაში თანასწორუფლებიანობის პრინციპების დაცვა, რომელიც ითვალისწინებს:დომინირებული მდგომარეობის ბოროტად გამოყენების დაუშვებლობას;კონკურენციის შემზღუდავი დაუშვებლობას;სახელმწიფო, ხელშეკრულებების, გადაწყვეტილებებისა და შეთანხმებული ქმედებების ავტონომიური რესპუბლიკის ხელისუფლების ან/და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს მიერ კონკურენციის არამართლზომიერად შემზღუდავი ექსკლუზიური უფლებამოსილების მინიჭების დაუშვებლობა;კონკურენციის შემაფერხებელი სახელმწიფო დახმარებების დაუშვებლობა;კონკურენციის სააგენტოს მიერ გადაწყვეტილებების მიღების საჯაროობის, ობიექტურობის, არადისკრიმინაციულობისა და გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა;ქვეყნის კონკურენციის მარეგულირებელი კანონმდებლობის შემდგომი სრულყოფა. სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა (47 02) პროექტის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი ქვეყნისათვის განსაკუთრებული მნიშვნელობის მქონე სტატისტიკური კვლევების მომზადება, განხორციელება და შედეგების გავრცელება, ქვეყნის საექსპორტო პოტენციალისა და საინვესტიციო მიკრო კლიმატის შეფასება, სამომხმარებლო ფასებისა და მწარმოებელთა ფასების ინდექსების გაანგარიშება, ბიზნეს სექტორში (აგრეთვე არაკომერციულ ორგანიზაციების სექტორში) მიმდინარე მოვლენების და პროცესების ანალიზი, შრომის სტატისტიკის მაჩვენებლების გაანგარიშება სამეწარმეო და არასამეწარმეო სფეროში კერძო და სახელმწიფო სექტორში, მიმდინარე დემოგრაფიული კვლევა; მოსახლეობის ეკონომიკური და სოციალური მდგომარეობის შეფასების მიზნით მოსახლეობის უთანაბრობის, დასაქმებისა და უმუშევრობის, შემოსავლებისა და ხარჯების და სხვა მაჩვენებლების დადგენა; ტურიზმის სტატისტიკის კვლევა; პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ენერგორესურსების მოხმარების სტატისტიკის კვლევა. მიღებულ იქნება ეკონომიკური საქმიანობის სხვადასხვა სახეების მიხედვით შეფასების მაღალი ხარისხის მაჩვენებლების მიღება, რომელთა ბაზაზეც გაიანგარიშება ძირითადი სტატისტიკური ინდიკატორები; მოსახლეობის უთანაბრობის მაჩვენებლების, მოსახლეობის ცხოვრების დონის (შინამეურნეობების შემოსავლები და ხარჯები), მოსახლეობის ეკონომიკური აქტივობის (დასაქმებისა და უმუშევრობის მაჩვენებლები), ეროვნული 101 ანგარიშების მაჩვენებლების გასაანგარიშებლად საჭირო მონაცემებით უზრუნველყოფა, სამომხმარებლო კალათის დადგენისათვის საჭირო მონაცემებით უზრუნველყოფა; მიღებული იქნება როგორც მიმდინარე (წინასწარი), ასევე საბოლოო მრავალფეროვანი სტატისტიკური ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის შესახებ. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები ერთობლივი საკონტროლო ღონისძიებების რაოდენობა ოფიციალური სტატისტიკის მწარმოებელ სხვა სამთავრობო დაწესებულებებთან ერთად ; საერთაშორისო ექსპერტული შეფასებები ; მონაცემთა ანალიზი და შედარებები ; სხვადასხვა ჭრილში დამატებით ახალი მონაცემების გამოქვეყნების შესაძლებლობა ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა (49 02) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ _ საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა; ქვეყნის საინვესტიციო შესაძლებლობებზე ცნობადობის ამაღლება; პროექტის აღწერა და მიზანი წინა წლებში შემოსული და პოტენციური უცხოელი ინვესტორებისათვის საინფორმაციო მომსახურების გაწევა და მათ მიერ წამოწყებული სამეწარმეო საქმიანობის ხელშეწყობა; ტურიზმის, მომსახურების, სოფლის მეურნეობის (აგრობიზნესი), ენერგეტიკის, ლოჯისტიკისა და მრეწველობის სფეროებში უცხოური ინვესტიციების მოსაზიდად საჭირო სამუშაოების ჩატარება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი სათანადო დონეზე შენარჩუნდება პრიორიტეტული სექტორები საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები ქვეყანაში შემოსული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობა პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები და განვითარდება ქვეყნისათვის საინვესტიციო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა (49 01) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი სტაბილური ეკონომიკური განვითარების, მოსახლეობის დასაქმებისა და ცხოვრების დონის გაუმჯობესების მიზნით ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა;ქვეყნის საინვესტიციო შესაძლებლობებზე ცნობადობის ამაღლება;წინა 102 წლებში შემოსული და პოტენციური უცხოელი ინვესტორებისათვის საინფორმაციო მომსახურების გაწევა და მათ მიერ წამოწყებული სამეწარმეო საქმიანობის ხელშეწყობა;ქვეყნისათვის პრიორიტეტულ სექტორებში უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის მიზნით საჭირო სამუშაოების ჩატარება; პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი სათანადო დონეზე შენარჩუნდება პრიორიტეტული სექტორები საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები ქვეყანაში შემოსული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობა პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები და განვითარდება ქვეყნისათვის სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს განვითარება (24 03) პროექტის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები სსიპ - საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო ქართული პროდუქციის უცხოურ ბაზარზე შეღწევისა და კონკურენტუნარიანობის ამაღლების მიზნით, სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროების შემდგომი განვითარება საერთაშორისო და ევროპის საუკეთესო პრაქტიკის შესაბამისად;მიღწეული საერთაშორისო აღიარების შენარჩუნება/გაფართოება და აღიარების მიღწევა გაზომვების ახალ მიმართულებებში;საქართველოს სახელმწიფო ეტალონების შენახვისათვის მეტროლოგიური ლაბორატორიების თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად მოწყობა, ეტალონური ბაზის განახლება-მოდერნიზება CIB (Comprehensive Institutional Building) პროგრამის ფარგლებში და ეტალონების მიკვლევადობის უზრუნველყოფა;საქართველოს სტანდარტად მიღებული საერთაშორისო და ევროპული სტანდარტების რაოდენობის ზრდა და სტანდარტების ხელმისაწვდომობის გაზრდისათვის მომსახურების ელექტრონული საშუალებების დანერგვა;სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროში პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება, ასევე სააგენტოს თანამშრომელთა უნარების გაძლიერება საზოგადოებასთან ურთიერთობის, მარკეტინგისა და კომუნიკაციის სფეროებში. ქვეყნისათვის პრიორიტეტულ სფეროებში თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად აღჭურვილი მიკვლევადი ეტალონური ლაბორატორიების საერთაშორისო აღიარება, როგორც გაზომვების ახალ მიმართულებებში, ასევე უკვე საერთაშორისოდ აღიარებულ ლაბორატორიებში (მასა, ელექტროობა და ტემპერატურა); საქართველოში ჩატარებული გაზომვების შედეგების და დაკალიბრების სერტიფიკატების საერთაშორისო დონეზე აღიარება;საერთაშორისო ბაზრებზე ქართული პროდუქციის კონკურენტუნარიანობის ამაღლება და მისი ექსპორტის გაზრდა;საქართველოს სტანდარტად მიღებული საერთაშორისო და რეგიონალური (ევროპული) სტანდარტების რაოდენობის გაზრდა. საქართველოში სტანდარტად მიღებული საერთაშორისო და რეგიონალური სტანდარტების რაოდენობა ; სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის საერთაშორისო ორგანიზაციების საქმიანობაში სააგენტოს მონაწილეობა ; თანამედროვე დონეზე აღჭურვილი ლაბორატორიების რაოდენობა ; სააგენტოს მომსახურების საერთაშორისო აღიარება 103 საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა (52 01) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა პროექტის აღწერა და მიზანი მეწარმე სუბიექტების შესახებ საჭირო ინფორმაციის მარტივად და დროულად მიღების მიზნით „ონლაინ ბიზნესკატალოგის“ ფორმატის საძიებო ვებპორტალის შექმნა; საქართველოში ექსპორტ-იმპორტის შესახებ და საბაჟოს საქმიანობასთან დაკავშირებული ინფორმაციის მოძიებადამუშავება; მეწარმე სუბიექტებისათვის შესაბამისი საინფორმაციო-საკონსულტაციო მომსახურებისა და რეკომენდაციების გაწევა; დავების გადაწყვეტის ალტერნატიული მექანიზმების განვითარების კუთხით საერთაშორისო (რეგიონული) საარბიტრაჟო იმსტიტუტის განვითარება და საქართველოს ეროვნული მედიაციის ცენტრის შექმნა; საქართველოში ბიზნესის განვითარებისა და დასაქმების გზით სოციალური ფონის გაუმჯობესების მიზნით პროფესიული განათლების კოორდინაცია და პროფესიული განათლების ცენტრის შექმნა; თავისუფალი ვაჭრობის პრინციპების გათვალისწინებით საკანონმდებლო ინიციატივების მომზადება; საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებში რეგიონული პალატების განვითარება; ბიზნეს-კატალოგის განახლებადი და ყოველწლიური ბეჭვდვითი ვერსიის შექმნა; საქონლის წარმოშობის სერტიფიკატების ელექტრონული სისტემის დანერგვა; „ატა კარნეტი“-ს საერთაშორისო სასაქონლო პასპორტისა და „ბიო სერტიფიკატების“ გაცემასთან დაკავშირებული სამუშაოების განხორციელება; ბიოუსაფრთხოების სფეროს ეფექტური მართვისა და კოორდინაციის მიზნით ბიოუსაფრთხოებისა და აკრედიტაციის ეროვნული კომისიის შექმნა. აკრედიტაციის პროცესის მართვა და განვითარება (24 04) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი უცხოურ ბაზრებზე ტექნიკური ბარიერების დაძლევისა და ქვეყანაში წარმოებული პროდუქციის კონკურენტუნარიანობის გაზრდის მიზნით, აკრედიტაციის სისტემის დახვეწა და მისი ჰარმონიზაცია აკრედიტაციის საერთაშორისო ორგანიზაციების მოთხოვნებთან;სსიპ − აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო − აკრედიტაციის ცენტრის აკრედიტაციის რეგიონულ და საერთაშორისო ორგანიზაციების (EA (European Cooperation for Accreditation), ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation), IAF (International Accreditation Forum)) საქმიანობაში მიზანმიმართული თანამშრომლობის გაგრძელება და აქტიურად მონაწილეობა EA-ს ტექნიკური კომიტეტებისა და გენერალურ ასამბლეას მუშაობაში, ცენტრის საქმიანობის საერთაშორისო მოთხოვნებთან სწრაფი დაახლოვება აკრედიტაციის შედეგების თანმიმდევრული საერთაშორისო აღიარების საფუძვლების შექმნის მიზნით;საქართველოს 104 ეკონომიკის მოთხოვნების შესაბამისად, შესაბამისობის შემფასებელ პირებისათვის სერვისის შეთავაზება, როგორც კანონმდებლობით რეგულირებულ, ასევე ნებაყოფლობით სფეროებში;რეგიონალური მასშტაბით აკრედიტაციის ფორუმის ჩატარება;შესაბამისობის შეფასების ბაზარზე აკრედიტაციის ახალი მიმართულებების შეთავაზება;საერთაშორისო ისო/იეკ 17043-სტანდარტის შესაბამისად საკვალიფიკაციო გამოცდების ჩამტარებელი პირების აკრედიტაციის სქემის შემუშავება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ცენტრის საქმიანობის (აკრედიტაციის მენეჯმენტის წესები, პროცედურები და ხარისხის მენეჯმენტის სისტემა) სწრაფი დაახლოვება EA-ის, ILAC-ის, IAF-ის მოთხოვნებთან;საერთაშორისო ბაზარზე ქართული პროდუქციისათვის ტექნიკური ბარიერების შემცირება. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები აკრედიტაციის მენეჯმენტის წესების, პროცედურების და ხარისხის მენეჯმენტის სისტემის ჰარმონიზაცია EA-ის, ILAC-ის, IAF-ის მოთხოვნებთან ; EA-ს მიერ ჩატარებული აკრედიტაციის ცენტრის კოლეგიალური შეფასება ; აკრედიტებულ პირთა (საგამოცდო ლაბორატორიები, საკალიბრო ლაბორატორიები, სერტიფიკაციის ორგანოები, ინსპექტირების ორგანოები) რაოდენობა კანონმდებლობით რეგულირებულ და ნებაყოფლობით სფეროებში სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო (62 00) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი სახელმწიფო შესყიდვების პროცედურების კანონიერების მონიტორინგის განხორციელება;გადაწყვეტილების მიღებისას მაქსიმალური საჯაროობის, ობიექტურობის, არადისკრიმინაციულობისა და გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა;სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელებისას საჯაროობის, გამჭვირვალობის, სამართლიანობისა და არადისკრიმინაციულობის პრინციპების დაცვა, კანონმდებლობით დადგენილი პროცედურების ზუსტად შესრულებისა და ანგარიშგების, სახელმწიფო შესყიდვების მონაწილეთა რაციონალური და თავისუფალი არჩევანის შესაძლებლობის უზრუნველყოფა ჯანსაღი კონკურენციის პირობებში;სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, განვითარება და მის მიმართ საზოგადოების ნდობის ამაღლება;სახელმწიფო შესყიდვების მარეგულირებელი კანონმდებლობის სრულყოფა, საერთაშორისოდ აღიარებულ სტანდარტებსა და საუკეთესო პრაქტიკასთან მისი შესაბამისობის უზრუნველყოფა. სსიპ - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო (23 06) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების განკარგვა; 105 პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების განკარგვით მიღებული შემოსავლების ზრდა საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების განკარგვით მიღებული შემოსავლების ზრდა 106 ინსტიტუციონალური განვითარება და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერა კოდი დასახელება 01 01 საკანონმდებლო საქმიანობა საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის აპარატი პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის დაფინანსება საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია საარჩევნო გარემოს განვითარება სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ შორის, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის, მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა სსიპ - იურიდიული 04 01 05 01 06 04 02 00 06 01 26 01 26 03 26 08 53 00 2015 მ.შ. ბიუჯეტით მ.შ. წლის გათვალისწინებული საკუთარი პროექტი სახსრები სახსრები 2016 წლის პროგნოზი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა 46,091.0 46,091.0 0.0 54,695.6 57,430.4 60,302.0 19,471.8 19,471.8 0.0 25,240.0 25,240.0 25,240.0 12,863.0 12,863.0 0.0 13,505.0 14,181.0 14,890.0 12,785.0 12,785.0 0.0 19,000.0 19,000.0 19,000.0 9,800.0 9,800.0 0.0 9,800.0 9,800.0 9,800.0 8,992.0 8,992.0 0.0 9,000.0 9,000.0 9,400.0 8,100.0 8,100.0 0.0 9,000.0 9,000.0 9,000.0 11,200.0 7,500.0 3,700.0 7,500.0 7,500.0 7,500.0 49,000.0 5,300.0 43,700.0 50,000.0 50,000.0 50,000.0 4,500.0 4,500.0 0.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 107 კოდი 41 01 44 00 26 06 26 05 51 00 48 00 50 00 26 14 18 00 26 10 დასახელება დახმარების სამსახური საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის ფუნქციონირების გაძლიერების ღონისძიებები (საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია ერთიანი სახელმწიფო საინფორმაციო ტექნოლოგიების მხარდაჭერის განვითარება ელექტრონული მმართველობის განვითარება პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო მიწის ბაზრის განვითარება (WB) სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში ნორმატიული აქტების სისტემატიზაცია და მთარგმნელობითი ცენტრის 2015 მ.შ. ბიუჯეტით მ.შ. წლის გათვალისწინებული საკუთარი პროექტი სახსრები სახსრები 2016 წლის პროგნოზი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა 4,000.0 4,000.0 0.0 4,400.0 4,500.0 4,600.0 3,500.0 3,500.0 0.0 3,500.0 3,500.0 3,500.0 4,500.0 2,450.0 2,050.0 3,500.0 3,500.0 3,500.0 3,030.0 2,430.0 600.0 3,200.0 3,200.0 3,200.0 1,450.0 1,450.0 0.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0 1,300.0 1,300.0 0.0 1,400.0 1,400.0 1,400.0 1,200.0 1,200.0 0.0 2,000.0 2,000.0 2,500.0 1,169.0 1,169.0 0.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,000.0 1,000.0 0.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 3,800.0 900.0 2,900.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0 108 კოდი 11 00 13 00 14 00 06 03 19 00 დასახელება განვითარება სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებში, ქალაქ ფოთისა და ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღის, ყვარლის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტში საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარებისა და სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია 2015 მ.შ. ბიუჯეტით მ.შ. წლის გათვალისწინებული საკუთარი პროექტი სახსრები სახსრები 2016 წლის პროგნოზი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა 900.0 900.0 0.0 900.0 900.0 900.0 800.0 800.0 0.0 800.0 800.0 900.0 800.0 800.0 0.0 800.0 800.0 800.0 723.0 723.0 0.0 800.0 900.0 900.0 700.0 700.0 0.0 700.0 700.0 780.0 109 კოდი 12 00 17 00 15 00 16 00 26 09 დასახელება გორის, კასპის, ქარელის, ხაშურის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთის, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომის, ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთის, ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონის, ცაგერის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება 2015 მ.შ. ბიუჯეტით მ.შ. წლის გათვალისწინებული საკუთარი პროექტი სახსრები სახსრები 2016 წლის პროგნოზი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა 700.0 700.0 0.0 700.0 700.0 700.0 650.0 650.0 0.0 650.0 650.0 650.0 650.0 650.0 0.0 650.0 650.0 700.0 650.0 650.0 0.0 650.0 650.0 650.0 23,945.0 500.0 23,445.0 21,500.0 21,500.0 21,500.0 110 კოდი დასახელება და ხელმისაწვდომობა საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მომსახურებათა 26 11 განვითარება და ხელმისაწვდომობა სანოტარო მომსახურების 26 13 ხელშეწყობა და განვითარება სსიპ - საჯარო აუდიტის 05 02 ინსტიტუტი სულ პრიორიტეტის დაფინანსება 2015 მ.შ. ბიუჯეტით მ.შ. წლის გათვალისწინებული საკუთარი პროექტი სახსრები სახსრები 2016 წლის პროგნოზი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა 51,023.0 0.0 51,023.0 45,000.0 45,000.0 45,000.0 3,233.0 0.0 3,233.0 2,500.0 2,500.0 2,500.0 610.0 0.0 610.0 640.0 670.0 710.0 293,135.8 161,874.8 131,261.0 302,230.6 305,871.4 310,722.0 111 საკანონმდებლო საქმიანობა (01 01) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს პარლამენტის აპარატი პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს პარლამენტი როგორც ქვეყნის უმაღლესი წარმომადგენლობითი ორგანო, ახორციელებს საკანონმდებლო ხელისუფლებას, განსაზღვრავს ქვეყნის საშინაო და საგარეო პოლიტიკის ძირითად მიმართულებებს, კონტროლს უწევს საქართველოს მთავრობის საქმიანობას, ახორციელებს კონსტიტუციით, სხვა საკანონმდებლო აქტებითა და პარლამენტის რეგლამენტით მისთვის მინიჭებულ სხვა უფლებამოსილებას. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი სახელმწიფოს საკანონმდებლო ბაზისსრულყოფა და საერთაშორისო სტანდარტებთან ჰარმონიზაცია სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის აპარატი (05 01) პროექტის განმახორციელებელი სახელმწიფო აუდიტის სამსახური პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის თანამედროვე, დამოუკიდებელ, უმაღლეს აუდიტორულ ორგანოდ ჩამოყალიბება, რომელიც თავის საქმიანობას წარმართავს საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად და სარგებლობს საზოგადოების მაღალი ნდობით;უმაღლესი აუდიტორული ორგანოების თანამედროვე სანიმუშო პრაქტიკის გაცნობა და აუდიტორთა პროფესიული ცნობიერების ამაღლება აუდიტორული ცოდნითა და უნარებით;გარე აუდიტის შესაძლებლობების, საკანონმდებლო მანდატისა და გაცემული რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგი;სახელმწიფო სახსრების, სახელმწიფოს სხვა მატერიალური ფასეულობების ხარჯვისა და გამოყენების კანონიერების მიზნობრიობის დაცვის და ეფექტიანობის ხელშეწყობა;კომპეტენციის ფარგლებში საჯარო ფინანსების მართვის გაუმჯობესებაში ხელშეწყობა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის საქმიანობის უმაღლესი აუდიტორული ორგანოების საერთაშორისო სტანდარტების (ISSAI) შესაბამისად წარმართვა;საჯარო ფინანსების მართვის განვითარების ხელშეწყობა. პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის დაფინანსება (06 04) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი ; საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია პროექტის აღწერა და მიზანი „მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის განვითარებისა და ჯანსაღი კონკურენტუნარიანი პოლიტიკური სისტემის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა; 112 საქართველოს მხარდაჭერა; კანონმდებლობის შესაბამისად, პოლიტიკური პარტიების საარჩევნო კამპანიის ფინანსური საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან იმ პარტიების დაფინანსება, რომლებმაც ბოლო საპარლამენტო არჩევნებში ან ბოლო ადგილობრივი თვითმმართველობის საერთო არჩევნებში მიიღეს მონაწილე ამომრჩეველთა ხმების 3% ან მეტი; საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, პოლიტიკური პარტიებისათვის (კვლევები, სწავლება, კონფერენციები, მივლინებები, რეგიონული პროექტები) სახელმწიფო ბიუჯეტით განსაზღვრული თანხების განაწილების უზრუნველყოფა; არასამთავრობო ორგაზიციებისთვის საარჩევნო თემატიკაზე საგრანტო კონკურსების ჩატარება და გრანტებისათვის სახელმწიფო ბიუჯეტით განსაზღვრული თანხების განაწილების უზრუნველყოფა. მრავალპარტიული გარემოს შენარჩუნება; პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი კონკურენტუნარიანი პოლიტიკური სისტემის შექმნა; არასამთავრობო ორგანიზაციათა ჩართულობა. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები სახელმწიფო დაფინანსების მეშვეობით პარტიებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ განხორციელებული ღონისძიებები საარჩევნო გარემოს განვითარება (06 01) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია რეფერენდუმის/პლებისციტის გამართვა, საჯარო ხელისუფლების წარმომადგენლობითი ორგანოების წევრთა და საჯარო ხელისუფლების თანამდებობის პირთა ასარჩევად საყოველთაო არჩევნების ჩატარების უზრუნველყოფა; პროექტის აღწერა და მიზანი არჩევნების და რეფერენდუმის/პლებისციტის მონაწილეთა მიერ თავიანთი კანონიერი უფლებების დაუბრკოლებლად განხორციელების უზრუნველყოფა; არჩევნების პროცესთან დაკავშირებული სამოქალაქო აქტივობების მხარდაჭერა და ამომრჩეველთა სამოქალაქო და საარჩევნო კულტურის ამაღლება; ამომრჩეველთა ინფორმირების ინსტრუმენტების შექმნა, პროფესიული ეთიკის ელემენტების გაძლიერება, 113 სავალდებულო ტრენინგების, სერტიფიცირების, დისტანციური და ელექტრონული სწავლების მეთოდების დანერგვა; ეფექტიანი საკომუნიკაციო არხების განვითარება, დაინტერესებული მხარეების ჩართულობა, მედიის, სოციალური ქსელების და პირდაპირი კავშირების გამოყენება; საარჩევნო პროცესების დაგეგმვა, ყველა ტიპის არჩევნების ჩატარების ორგანიზაციული, სამართლებრივი და ტექნიკური უზრუნველყოფა. სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ შორის, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება (26 01) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება, რეგულირება და მართვა;საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სისტემის გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა და კონტროლი;სისხლის სამართლის რეფორმაში ჩართულ უწყებებს, საერთაშორისო და ადგილობრივ ორგანიზაციებს შორის თანამშრომლობის გაღრმავება და მიმდინარე რეფორმის მონიტორინგი;სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმა − სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს საქმიანობის ადმინისტრირება, ორგანიზაციული და ანალიტიკური მხარდაჭერა;უწყებათაშორისი საბჭოს სამდივნოს ანალიტიკური შესაძლებლობების გაძლიერება და მონიტორინგის მექანიზმის დახვეწა;სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის სექტორული სტრატეგიებისა და სამოქმედო გეგმების ყოველწლიური განახლება;იმპლემენტაციის პროცესში უწყებათაშორისი საქმიანობის კოორდინაცია;წლიური პროგრესის შესახებ ანგარიშების მომზადება, მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმის საბიუჯეტო დახმარების პროგრამის ფინანსური შეთანხმების პირობების შესრულების ხელშეწყობა. პირობების შესრულების შესახებ ანგარიშის მომზადება და ევროპის კავშირის დელეგაციისათვის წარდგენა;საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის გადასინჯვა. ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტის რეფორმა, საკანონმდებლო ცვლილებების შემუშავება სისხლის სამართლის პროცესში დაცვის მხარის უფლებების გაზრდისა და შეჯიბრებითობის უზრუნველსაყოფად;არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის შემუშავება. არასრულწლოვანთა დანაშაულის პრევენციის ეროვნული სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის მომზადება, მექანიზმის არასრულწლოვანთა სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობისგან განრიდების დახვეწა;ანტიკორუფციული და კარგი მმართველობის რეფორმა − კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს გაძლიერება, მისი როლის გაზრდა და ქმედით ორგანოდ გარდაქმნა;ეროვნული ანტიკორუფციული სტრატეგიისა და მისი განხორციელების სამოქმედო გეგმის შემუშავება, პერიოდული განახლება და მონიტორინგი, ანტიკორუფციული პოლიტიკის შესრულების შეფასების მეთოდოლოგიის შემუშავება. ანტიკორუფციული საბჭოს საქმიანობის ანგარიშების მომზადება და საქართველოს მთავრობისათვის წარდგენა. ანტიკორუფციული სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავებისა და იმპლემენტაციის პროცესში შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით უწყებათაშორისი საქმიანობის 114 პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი კოორდინაცია;საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ მომზადებული რეკომენდაციების შესრულების უზრუნველყოფა, მათი იმპლემენტაციის შესახებ სახელმწიფო ანგარიშის მომზადების უზრუნველყოფა და საერთაშორისო ორგანიზაციების წინაშე ანგარიშგება; ანტიკორუფციული პოლიტიკისა და რეფორმების შესახებ საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება;ღია მმართველობა საქართველოს 2014-2015 წლების სამოქმედო გეგმის შესრულების ხელშეწყობა და ღია მმართველობა საქართველოს 2016-2017 წლების სამოქმედო გეგმის შემუშავება. ახალი გეგმის შემუშავების პროცესში საჯარო კონსულტაციების გამართვა;საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის შესახებ არსებული საკანონმდებლო ბაზის გადასინჯვა, ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი ნორმების საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობის, პრაქტიკაში არსებული ხარვეზების აღმოფხვრის და ცალკეულ საკანონმდებლო აქტებში გაბნეული ნორმების ერთ ნორმატიულ აქტში გაერთიანების მიზნით ინფორმაციის თავისუფლების კანონის შემუშავება;მთავრობის მიერ დამტკიცებული საჯარო სამსახურის რეფორმის კონცეფციის საფუძველზე საჯარო სამსახურში ეთიკის ნორმების, პასუხისმგებლობისა და ანგარიშვალდებულების მექანიზმების გაუმჯობესების, აგრეთვე ანაზღაურების, წახალისებისა და დაწინაურების ერთიანი სისტემის ჩამოყალიბების მიზნით საკანონმდებლო ცვლილებების შემუშავება;სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის რეფორმის სტრატეგიის შემუშავება და განხორციელებაახალი „აღსრულების კოდექსი“ − პროექტის შემუშავება ევროკავშირის კანონმდებლობასთან დაახლოებისა და ევროპული გამოცდილების გაზიარების გზით; “მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის გადახედვა;სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის ცალკეული ინსტიტუტების გადახედვა, შემოღებული „სუმარული წარმოების“ (Summary judgment) ინსტიტუტი, რის შედეგადაც შემცირდება სასამართლოში საქმის განხილვის ვადები, პროპორციულად შემცირდება ადვოკატისა და სასამართლო განხილვასთან დაკავშირებული ხარჯები, დაიზოგება სასამართლოს რესურსები და სასამართლო განიტვირთება უსაფუძვლო სარჩელებისგან;ადმინისტრაციულ ორგანოებში ადმინისტრაციული საჩივრების ერთჯერადად განხილვის პროცესის გადასინჯვა; სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის პროგრესის წლიური ანგარიში, სექტორული სტრატეგიებისა და სამოქმედო გეგმების განახლება, თანამედროვე საერთაშორისო პრინციპებისა და ადამიანის უფლებათა სტანდარტების შესაბამისი განახლებული „საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის“ პროექტი; მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმის საბიუჯეტო დახმარების პროგრამის ფინანსური შეთანხმების პირობების შესრულების შესახებ ანგარიში და აღსრულების სტრატეგიის შემუშავება;შემუშავებული ცვლილებები ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს, არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის; შრომის კანონმდებლობაში ქალთა უფლებების გაზრდის, არასრულწლოვანთა დანაშაულის პრევენციის სამოქმედო გეგმის, „ინფორმაციის თავისუფლების“ კანონის პროექტის, „საჯარო სამსახურის შესახებ“ კანონის, ახალი „აღსრულების კოდექსის“, „მეწარმეთა შესახებ“ კანონისა და სამოქალაქო საპროცესო კანონმდებლობის მიმართულებით.ანტიკორუფციული საბჭოს ანგარიშვალდებულების გაზრდა და გაძლიერება, მისი წლიური ანგარიშისა და ანტიკორუფციული პოლიტიკის შესრულების შეფასების ახალი მეთოდოლოგიის შემუშავება;ეროვნული ანტიკორუფციული სტრატეგიისა და ახალი 2014-2016 წლების სამოქმედო გეგმის პროექტები;ღია მმართველობა საქართველოს 2014-2015 წლების სამოქმედო გეგმის შესრულებისა და 2016-2017 წლების სამოქმედო გეგმის პროექტის განხილვა;სასოფლოსამეურნეო დანიშნულების მიწის რეფორმის სტრატეგიის განხორციელება. 115 საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები ანტიკორუფციული საბჭოს ანგარიშვალდებულების გაზრდისა და სხვა რეკომენდაციების შესრულების შესახებ საერთაშორისო/არასამთავრობო ორგანიზაციების შეფასებები ; განახლებული ეროვნული ანტიკორუფციული სტრატეგიისა და ახალი 2014-2016 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცება საქართველოს მთავრობის მიერ ; სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის პროგრესის წლიური ანგარიშისა და განახლებული სექტორული სტრატეგიებისა და სამოქმედო გეგმების დამტკიცება სისხლის სამართლის სისტემის უწყაბათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს მიერ ; საერთაშორისო საარბიტრაჟო ტრიბუნალსა და უცხო ქვეყნის სასამართლოებში მიმდინარე საქმეთა ოდენობა, აგრეთვე, მორიგებით დასრულებულ საქმეთა ოდენობა ; არასრულწლოვანთა დანაშაულის პრევენციის სამოქმედო გეგმის დამტკიცება ; ღია მმართველობა საქართველოს 2014-2015 წლების სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიშის ანტიკორუფციული სამდივნოსთვის წარდგენა ; განახლებული „საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის“, ინფორმაციის თავისუფლების კანონის პროექტის, „საჯარო სამსახურის შესახებ“ კანონის, ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს შესახებ საკანონმდებლო ცვლილებებისა და არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის პროექტის ინიცირება საქართველოს პარლამენტში ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის, მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა (26 03) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივი პროექტის აღწერა და მიზანი არსებული დოკუმენტების დაცვა/შენახვის პირობების გაუმჯობესების, დაცვის სისტემებით აღჭურვის, ახალი დოკუმენტებისათვის დამატებითი საცავების შექმნის და არქივის თანამშრომელთა სამუშაო გარემოს გაუმჯობესების მიზნით, ზუგდიდის და ახალციხის რეგიონული არქივების შენობების კაპიტალური სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება და ახალი, დამატებითი საცავების მშენებლობა. აგრეთვე, ქუთაისში არქივის ახალი შენობის აშენება;ცენტრალიზაციის მომდევნო ეტაპის შედეგად, 47 ადგილობრივი არქივის დოკუმენტების 6 რეგიონულ არქივში განთავსება; მოქალაქეზე ორიენტირებული მომსახურების დანერგვის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით, მომსახურების ელექტრონული პროგრამების ახალი პარამეტრების შემუშავება, არსებული ელექტრონული პროგრამების განახლება და დახვეწა.მკვლევართა აღრიცხვისა და მართვის სისტემის, საარქივო დოკუმენტების (ფოტო-ვიდეო-ფონო-ტექსტური დოკუმენტების, რუკების) ელექტრონული კატალოგების, გეოგრაფიული საინფორმაციო სისტემა (GIS), სივრცითი ძიების პროგრამისა და ონლაინ მომსახურების რეჟიმი, დანერგვა; მოქალაქეთა მომსახურების პროგრამის პარამეტრების გაუმჯობესება, ასევე ეროვნული საარქივო ფონდის ელექტრონული დოკუმენტების არქივის შექმნა და სრულყოფა დოკუმენტების ელექტრონული ასლების ხელმისაწვდომობის გაზრდის, ფიზიკური და იურიდიული პირების სწრაფი და ხარისხიანი მომსახურების, დოკუმენტების დედნების შენარჩუნებისა და ეროვნული მეხსიერების დაცულობის უზრუნველყოფის მიზნით;სკანირების აპარატურის კალიბრაციისა და ოპერირების პროგრამის, სკანირების პროცესის მონიტორინგის სისტემის, სკანირებული დოკუმენტების ელექტრონული რეესტრისა და ანოტირების სტანდარტების შემუშავება და დანერგვა; 116 პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები ცენტრალიზაციას დაქვემდებარებული 47ადგილობრივი არქივი;მოქალაქეთა მომსახურების პროგრამული უზრუნველყოფის პარამეტრების განახლება-დახვეწა;საარქივო სერვისებზე მაღალი ხელმისაწვდომობა; დოკუმენტების ელექტრონული არქივის შექმნა;საარქივო ფონდის დოკუმენტების ელექტრონულ მატარებელზე გადატანა; საარქივო დოკუმენტების ელექტრონული კატალოგების წარმოება;სათანადო ინფრასტრუქტურით აღჭურვილი ოთხი რეგიონული და ერთი ცენტრალური არქივი;დოკუმენტების სათანადო პირობებში შენახვისათვის არსებული და ახალი დამატებითი საცავების მოწყობა. ცენტრალიზაციის შედეგად სტანდარტების შესაბამის პირობებში განთავსებული 47 ადგილობრივი არქივის დოკუმენტები ; რეაბილიტირებული ზუგდიდის, გორის რეგიონული და ახალციხის რეგიონული არქივები და დამატებითი საცავები ; მოქალაქეთა მომსახურების პროგრამაში 2 სერვისის დამატება: ონლაინ მომსახურების რეჟიმი და სოციალური უზრუნველყოფის სააგენტოს ბაზაზე წვდომა ; ქუთაისის არქივის ახალი შენობა ; საარქივო მომსახურებისთვის 3 ახალი პროგრამა: მკვლევართა აღრიცხვისა და მართვის სისტემა, საარქივო დოკუმენტების ელექტრონული კატალოგები, გეოგრაფიული საინფორმაციო სისტემა (GIS) და სივრცითი ძიების პროგრამა ; ყოველწლიურად ელექტრომატარებლებზე გადატანილი 700 000 გვერდი სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა (26 08) პროექტის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო საზოგადოებრივი ცენტრების (სოფლის სახლების) მშენებლობის განხორციელება გამართული ფუნქციონირება და მომსახურების ეფექტიანი მიწოდება. საზოგადოებრივი ცენტრების კონცეფციის განვითარება საჯარო ბიბლიოთეკების ბაზაზე, რომელიც გულისხმობს შერჩეული სოფლის ბიბლიოთეკების ინფრასტრუქტურის გამართვას, ტექნიკითა და ინტერნეტით უზრუნველყოფას და თანამშრომელთა გადამზადებას;ადგილობრივ თვითმმართველობებში ელექტრონული მმართველობის დანერგვის პროექტის განხორციელება;სააგენტოს მონაცემთა ბაზების დახვეწა, ინფორმაციული უსაფრთხოებისა და პერსონალური მონაცემების დაცვის ხელშეწყობა, მონაცემთა ბაზების ტექნოლოგიური სრულყოფა, მონაცემთა ხარისხის მართვის სისტემის დანერგვა, მონაცემთა ბაზებში ხარვეზების ანალიზი და გამოსწორება;მოსახლეობის რეესტრის ხარისხის გაუმჯობესება; განახლებადი, საიმედო მონაცემთა ბაზის შექმნა და დამისამართების ერთიანი სტანდარტის დანერგვა, ციფრული ხელმოწერა და ორგანიზაციის ციფრული შტამპის განვითარება. გაზრდილი ხელმისაწვდომობა სააგენტოსა და სხვა უწყებების სერვისებზე ადგილობრივ დონეზე;თვითმმართველობის ორგანოების გაზრდილი წვდომა საჭირო ინფორმაციაზე, დარეგულირებული და სტანდარტიზებული პროცედურები, დანერგილი საქმისწარმოების ელექტრონული სისტემა;7 საპილოტე მუნიციპალიტეტში დანერგილი ელექტრონული მმართველობის სისტემა, მოსახლეობის რეესტრის გაუმჯობესებული ხარისხი,მაქსიმალურად სრულყოფილი პოტენციურ საარჩევნო ხმის უფლების მქონე პირთა სია, გამარტივებული პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტების გაცემის პროცესი შემცირებულია დოკუმენტების გაცემისას შეცდომების რაოდენობა, ფაქტობრივ საცხოვრებელ ადგილზე რეგისტრირებული მოსახლეობის უმეტესი ნაწილი, ამაღლებული მოსახლეობის რეესტრში დაცული მონაცემების ვალიდურობის ხარისხი, მოსახლეობის განსახლების სწორი ინფორმაციის არსებობა, მონაცემთა ბაზებში არსებული ხარვეზებით გამოწვეული შეფერხებისა და 117 საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები ინციდენტების შემცირებული რაოდენობა, სერვისის უწყვეტობის მაღალი ხარისხის უზრუნველყოფა;შექმნილი ციფრული შტამპის მომსახურების სისტემა და მისი უტყუარობის გადამოწმების სერვისი, საკანონმდებლო დონეზე ელექტრონული ხელმოწერისა და ელექტრონული შტამპის გამოყენების პროცედურული და საკანონმდებლო ჩარჩოს განსაზღვრა, დამტკიცება და პრაქტიკაში გამოყენება;დისტანციური იდენტიფიკაციის სისტემის განვითარება და ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის ხელმისაწვდომობა, ქვეყანაში არსებული ყველა მომსახურების ეტაპობრივად გადასვლა დისტანციურ ფორმაზე, უცხო ქვეყნის მოქალაქის ელექტრონული სამგზავრო დოკუმენტების აუთენტურობის შემოწმება, ქართული სამგზავრო დოკუმენტების მიმართ გაზრდილი ნდობა საერთაშორისო საზოგადოებაში, მიგრაციის ერთიანი ანალიტიკური სისტემის შექმნა. საზოგადოებრივი ცენტრების აშენება და აღჭურვა ; მომსახურების შედეგად შექმნილი დოკუმენტების 50%-ის გაცემა ციფრული ხელმოწერისა და ციფრული შტამპის გამოყენებით ; დანერგილი ბიომეტრიულ მონაცემებზე წვდომის ავტომატური სერვისი ქვეყნის შიდა კომპეტენტური უწყებებისთვის ; ყველა დისტანციური სერვისის 20%-ის მიღების შესაძლებლობა მომხმარებლის დისტანციური იდენტიფიკაციის სისტემით ; ახალი სერვისებისთვის პლატფორმის მომზადება და 6 დისტანციური სერვისის დანერგვა ; მონაცემთა კარგვის არასანქცირებული წვდომის მონიტორინგის სისტემა (DLP) დანერგვა მომხმარებლების 95%-თან ; მონაცემთა ბაზებში იდენტიფიცირებული ხარვეზების 70% გასწორება სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური (53 00) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური პროექტის აღწერა და მიზანი იურიდიულ დახმარებაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა;მაღალი ხარისხის მომსახურების უზრუნველყოფა;მაღალი საზოგადოებრივი ცნობადობა იურიდიული დახმარების სისტემის შესახებ; პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი უფასო იურიდიული დახმარების ხელმისაწვდომობა და მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება;უფასო იურიდიული დახმარებით სარგებლობის უფლების შესახებ საზოგადოების ინფორმირებულობის დონის გაზრდა. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები უფასო იურიდიული დახმარების ბენეფიციართა რაოდენობის არანაკლებ 2%-ით გაზრდა საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის ფუნქციონირების გაძლიერების ღონისძიებები (საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი (41 01) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი 118 პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს ტერიტორიაზე, თავისუფლების შეზღუდვის ადგილებში ადამიანის უფლებათა დაცვის მდგომარეობაზე გეგმიური და მოულოდნელი (დაუგეგმავი) მონიტორინგის განხორციელება;წამებისა და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის ან სასჯელის პრევენციის მიზნით რეკომენდაციების შემუშავება;მონიტორინგის ანგარიშების მომზადება და მათი წარდგენა;საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიშების გამოცემა და სხვადასხვა დონეზე წარდგენა;ადამიანის უფლებათა სავარაუდო დარღვევების შესახებ განცხადების/საჩივრების მიღება, განხილვა და შესაბამისი რეაგირება;შემუშავებული რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგი, მათი განხორციელების შეფასება;საქართველოს სახალხო დამცველის რეგიონული ოფისების მუშაობის მხარდაჭერა და მათი გაზრდა;ადამიანის უფლებათა სფეროში საგანმანათლებლო კამპანიების განხორციელება, მათ შორის სოციალური რეკლამის დამზადება და მედიის საშუალებით გავრცელება;სამიზნე აუდიტორიებისთვის საგანმანათლებლო აქტივობების განხორციელება;საქართველოს სახალხო დამცველის საინფორმაციო ბიულეტენის ყოველთვიური გამოცემა;ადამიანის უფლებათა თემატიკაზე ყოველთვიურად საჯარო დებატების გამართვა, კონკურსების ჩატარება, სხვადასხვა პუბლიკაციების გამოცემა და გავრცელება;ტოლერანტობის კულტურის განვითარებისა და თანასწორუფლებიანი გარემოს ჩამოყალიბების ხელშეწყობა;უმრავლესობისა და უმცირესობის ჯგუფებს შორის მრავალმხრივი დიალოგის ხელშეწყობა;ეროვნული და რელიგიური უმცირესობების ინტეგრაციის პროცესის ხელშეწყობა;რელიგიური და ეთნიკური უმცირესობების მდგომარეობის მონიტორინგი, არსებული ტენდენციების გამოკვეთა და ანალიზი, ტოლერანტობის საკითხებზე რეკომენდაციებისა და წინადადებების მომზადება და წარდგენა შესაბამისი სახელმწიფო უწყებებისთვის;მთავრობის ადამიანის უფლებათა სამოქმედო გეგმის და შემწყნარებლობისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის ეროვნული სამოქმედო გეგმის მონიტორინგი, რელიგიათა და ეროვნულ უმცირესობათა საბჭოების ჩართულობით;ბავშვთა უფლებრივი მდგომარეობის ზედამხედველობა, როგორც ცენტრში, ისე რეგიონებში; არასრულწლოვანთა სასჯელაღსრულების დაწესებულებების მონიტორინგის გაძლიერება;სკოლამდელი დაწესებულებების მონიტორინგი;24 საათიანი სახელმწიფო ზრუნვის ქვეშ მყოფი არასრულწლოვნების მომზადების ზედამხედველობა სამზრუნველო დაწესებულებიდან გასვლის მიმართულებით;საქართველოში გენდერული თანასწორობის დაცვის კუთხით არსებული ეროვნული და საერთაშორისო აქტების შესრულების მონიტორინგი,სახალხო დამცველის აპარატში შემოსული გენდერული თანასწორობის საკითხის დარღვევასთან დაკავშირებული განცხადება/საჩივრების შესწავლა და შესაბამისი დასკვნების/რეკომენდაციების/წინადადებების პროექტების მომზადება;საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ გენდერული თანასწორობის სფეროში მოქმედ სახელმწიფო თუ არასახელმწიფო ორგანოების და ორგანიზაციების საქმიანობის, გამოცდილების განზოგადება და საქართველოში დანერგვის ორგანიზება;შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების უფლებრივი მდგომარეობის მონიტორინგი;შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მიმართ ეფექტური სახელმწიფო პოლიტიკის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ინტერესების ადვოკატირება;გაეროს „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციით“ დადგენილი მოთხოვნების შესრულებაზე მონიტორინგის განხორციელება;ე.წ. გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესწავლა და მონიტორინგი;„დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული ფუნქციების შესრულება; ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის მონიტორინგის განხორციელება თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროში. 119 პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები ადამიანის უფლებების დარღვევევის აღმოჩენა და დაფიქსირება; საქართველოს ტერიტორიაზე თავისუფლების შეზღუდვის ადგილებში წამებისა და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის ან სასჯელის გამოყენების პრაქტიკის აღმოფხვრა და მათი პრევენცია;დისკრიმინაციისა და ქსენოფობიის გამოვლინების პრევენცია;რელიგიურ და ეთნიკურ უმცირესობათა უფლებების დაცვის მდგომარეობის გაუმჯობესება და მათი სამოქალაქო ინტეგრაციის პროცესის გაძლიერება;სახალხო დამცველის მიერ განხილული და შესწავლილი ადამიანის უფლებათა დარღვევის ფაქტების სახალხო დამცველის ანგარიშში და რეკომენდაციებში ასახვა. დარღვეული უფლებების ფაქტებზე საქართველოს სახალხო დამცველის მიერ გაცემული რეკომენდაციების/წინადადებების/შუამდგომლობების რაოდენობა ; საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის თანამშრომელთა პროფესიული გადამზადების მიზნით ჩატარებული ტრენინგების/სემინარების/სასწავლო გაცვლითი ვიზიტების აღწერა/ რაოდენობა ; პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ფარგლებში განხორციელებული ვიზიტების რაოდენობა წლის განმავლობაში, ასევე ყველა ტიპის დახურული დაწესებულებების მოცვა გეგმიური და არაგეგმიური მონიტორინგის ფარგლებში ; აღდგენილი უფლებების ფაქტების და მათი რაოდენობის მონიტორინგი ; საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის მიერ განხილული განცხადებების რაოდენობა, როგორც ცენტრალურ ისე რეგიონულ დონეზე, ინდივიდუალური კონსულტაციების რაოდენობა ერთიანი სახელმწიფო საინფორმაციო ტექნოლოგიების მხარდაჭერის განვითარება (26 06) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - სმართ ლოჯიქი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - „სმართ ლოჯიქში“ მენეჯერული პროცესების დანერგვა სხვადასხვა უწყებებისათვის IT სერვისების სრული სპექტრის მიწოდების მიზნით, კერძოდ: ქსელური უზრუნველყოფა, ელ-ფოსტის სერვისი, ონლაინკომუნიკაციის საშუალებები, ტელევიდეოკონფერენცია, დროისა და დავალებების მართვის პროგრამული უზრუნველყოფა, უსაფრთხოების ერთიანი პოლიტიკის გატარება, არასასურველი და მავნე ელფოსტის, პროგრამებისა და ვირუსებისგან დაცვა, სახელმწიფო სტრუქტურებისათვის ერთიანი IT-მხარდაჭერის სატელეფონო ცენტრის შექმნა და ინციდენტების მართვა, ციფრული სატელეფონო სერვისი, სახელმწიფო ორგანიზაციებში დასაქმებულთა კომპიუტერული ტექნიკის ადგილზე მომსახურება და სხვა სერვისები, რომლებიც აუცილებელია თანამედროვე გარემოში სრულყოფილი ოპერირებისათვის;ინფორმაციული ტექნოლოგიების სერვისების მიწოდების ახალი, თანამედროვე „Cloud Computing“-ის „IaaS“ მოდელის დანერგვა, რომელიც დანახარჯების ეკონომიით უზრუნველყოფს მრავალი ორგანიზაციის ინფორმაციულ ტექნოლოგიებზე მოთხოვნის დაკმაყოფილებას;სახელმწიფო ორგანიზაციებში პროცესების ავტომატიზებისა და ელექტრონულ მმართველობაზე გადასვლის მიზნით შესაბამისი კვლევის ჩატარება და კონკრეტული ინოვაციური ბიზნეს გადაწყვეტილების შექმნა, რაც გულისხმობს, კონკრეტულ შემთხვევაში, პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავებას კონკრეტული დამკვეთისთვის და მაქსიმალურად მორგებას მის ბიზნეს პროცესებზე;სისხლის სამართლის საქმეთა ავტომატიზაციის პროგრამული უზრუნველყოფის სხვადასხვა მოდულის შექმნისთვის პროექტის გეგმის შედგენა და ამოცანის ჩამოყალიბება, სხვადასხვა ორგანიზაციის ჩართვა ავტომატიზებულ სისტემაში (ადვოკატურა, სასჯელაღსრულების სისტემა, განრიდებისა და მედიაციის პროგრამაში მონაწილე სოციალური მუშაკები), ასევე სასამართლოს ჩართვისთვის საჭირო ინტეგრაციის მოდულის შემუშავება. დევნილთა ბაზის პროგრამული 120 პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები უზრუნველყოფის დახვეწა-განახლება და ვებ-ტექნოლოგიაზე გადაწერა;ქვეყნის მასშტაბით შესაბამისი ორგანიზაციებისთვის ზუსტი დროის გამოყენების მიზნით, სპეციალური ტექნიკური მოწყობილობების დანერგვა, რომლის მეშვეობითაც შესაძლებელი იქნება გარანტირებულად ზუსტი და მდგრადი დროის განსაზღვრა, რაც გამორიცხავს დოკუმენტებსა და პროცესებში მითითებული დროის უზუსტობას. სახელმწიფო სტრუქტურების მომსახურებაზე აყვანა, მომსახურების მიმღები დაწესებულებების ინფრასტრუქტურული ტექნიკის შეძენისა და მათ მხარდაჭერაზე გაწეული დანახარჯების შემცირება; სისტემების უსაფრთხოებისა და მონაცემთა დაცულობის დონის გაზრდა; IT სერვისის მიწოდების ახალი, თანამედროვე ტექნოლოგიის დანერგვა „Cloud Computing“-ის „IaaS “მოდელის გამოყენებით;დანახარჯების კონტროლისა და ანგარიშსწორების მარტივი მექანიზმები;სისხლის სამართლის საქმეთა ავტომატიზაციის პროგრამულ უზრუნველყოფაში ახალი ორგანიზაციების ჩართვისთვის მოდულების შექმნა და სისტემაში ჩართვის განხორციელება. გლობალურ ინტერნეტზე წვდომის არარსებობის შემთხვევაში, სახელმწიფო დროის შეუფერხებლად მიწოდების გაგრძელება ; სისხლის სამართლის საქმეთა ავტომატიზაციის პროგრამულ უზრუნველყოფაში ადვოკატურის, განრიდებისა და მედიაციის პროგრამის სოციალური მუშაკების, სასჯელაღსრულების სისტემისა და სასამართლო სისტემის ჩართვა ; მომსახურების მიმღები დაწესებულებების სისტემებზე არასანქცირებული წვდომისა და ვებგვერდების გატეხვის განულება ; მომსახურებაზე აყვანილი ორგანიზაციების პოტენციური დანახარჯების შემცირება საშუალოდ 30%-ით ; პრობლემის წარმოქმნის შემთხვევაში, მწარმოებელთან ინციდენტის რეგისტრაციის შესაძლებლობა და მწარმოებლის მხრიდან რეაგირება 24 საათის განმავლობაში ; “Billing“ სისტემის საშუალებით მომხმარებლის მიერ გამოყენებული სიმძლავრეების მიხედვით ანგარიშსწორება ელექტრონული მმართველობის განვითარება (26 05) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - მონაცემთა გაცვლის სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი არსებული საინფორმაციო სისტემებისთვის მონაცემთა ადაპტერის დამატება ერთიან სისტემასთან კავშირის უზრუნველსაყოფად. ინფორმაციასთან წვდომის გაუმჯობესება, მისი დაცულობა და საიმედოობა. სისტემის საშუალებით ახალი კომბინირებული ელექტრონული სერვისების შექმნა. მოსახლეობისთვის მომსახურების მიწოდება ერთი ფანჯრის პრინციპით და ნაკლები დანახარჯებით;მოქალაქის პორტალში ყველა იმ ელექტრონული სერვისის ინტეგრირება, რომელთაც ცენტრალური და ადგილობრივი მმართველობის ორგანოები სთავაზობენ მოქალაქეებს, ბიზნესს თუ არასამთავრობო სექტორს;საკონტეინერო გადაზიდვების პროცესში (იმპორტ/ექსპორტი) ჩართული კერძო და სახელმწიფო სუბიექტებს შორის ინფორმაციის მიმოცვლის პროცესის გამარტივების მიზნით, საქართველოს საერთაშორისო ვაჭრობის მხარდამჭერი სისტემის შექმნა;საკონტეინერო გადაზიდვების განხორციელება ბათუმისა და ფოთის პორტის გავლით. სისტემამ უნდა მოიცვას ყველა სახის სახმელეთო და საჰაერო ტვირთი. სისტემის ინტეგრაცია მსგავსი პროფილის საერთაშორისო სისტემებთან;სახელმწიფო დაწესებულებებს შორის ოფიციალური დოკუმენტბრუნვის განხორციელება ელექტრონულად, ერთიან სტანდარტზე დაფუძნებით და ინფორმაციის გაცვლის დაცული ინფრასტრუქტურის ფარგლებში;ინფორმაციულ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით საკანონმდებლო ინიციატივის მომზადება, ინფორმაციული უსაფრთხოების პოლიტიკისა და სტანდარტების 121 პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები ჩამოყალიბება;სპეციალური კითხვარის შემუშავება, რომლის საშუალებითაც სახელმწიფო დაწესებულებებს საშუალება მიეცემათ, შეაფასონ საკუთარი მონაცემები და მოახდინონ იმ ცხრილების, მონაცემთა მასივებისა და ელექტრონული სერვისების იდენტიფიცირება, რომელთა გამოქვეყნებაც შესაძლებელია ღია მონაცემების პორტალზე − data.gov.ge;ინფორმაციული უსაფრთხოების მართვის სახელმწიფო სისტემის შექმნა. მონაცემთა გაცვლის ინფრასტრუქტურაში ჩართული ის სახელმწიფო ორგანიზაციები და მთელი კრიტიკული ინფრასტრუქტურა, რომლებიც ახორციელებენ ელექტრონული სერვისების მიწოდებას; სხვადასხვა სახის ელექტრონული სერვისების (მათ შორის, ადგილობრივი მმართველობის ორგანოების ელექტრონული სერვისები) ხელმისაწვდომობის ზრდა მოქალაქის პორტალის მეშვეობით; ერთიანი სავაჭრო ქსელის სისტემის გაშვება და მისი მოქმედების არეალის ზრდა; ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის სახელმწიფო სისტემაში ჩართული სახელმწიფო დაწესებულებები და შესაბამისად გაზრდილი დოკუმენტბრუნვა; მონაცემთა ერთიან სახელმწიფო რეესტრში ასახული საბიუჯეტო ორგანიზაციებისა და კრიტიკული ინფრასტრუქტურის მონაცემთა ზრდა;ღია მონაცემების იდენტიფიკაციის, შეგროვების, გამოქვეყნებისა და შეფასების ადმინისტრაციული მექანიზმისა და შესაბამისი პროცედურების შექმნა. ღია მონაცემების პორტალის შემუშავება; ინფორმაციული უსაფრთხოების პოლიტიკის დანერგვა კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტებში; მსხვილ სახელმწიფო და კრიტიკული ინფრასტრუქტურის ორგანიზაციებში ინციდენტების გამოვლენის ზრდა. მონაცემთა გაცვლის ინფრასტრუქტურაში ტრანზაქციების რაოდენობა ; მონაცემთა გაცვლის ინფრასტრუქტურაში ჩართული იმ სახელმწიფო ორგანიზაციებისა და კრიტიკული ინფრასტრუქტურის სუბიექტების რაოდენობა ; ღია მონაცემების პორტალზე გამოქვეყნებული მონაცემთა ცხრილი (dataset) და API ; სახელმწიფო დაწესებულებებიდან საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვის სერვისის საშუალებით გაგზავნილი ელექტრონული გზავნილის რაოდენობა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი (51 00) პროექტის განმახორციელებელი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი საჯარო და კერძო პირებისთვის კონსულტაციის გაწევა მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებულ საკითხებზე; მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებული განცხადებების განხილვა; მონაცემთა დამუშავების კანონიერების შემოწმება (ინსპექტირება) საჯარო და კერძო დაწესებულებებში; პროექტის აღწერა და მიზანი საზოგადოების ინფორმირება მონაცემთა დაცვის მდგომარეობისა და მასთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ; პერსონალური მონაცემების დამუშავების ევროპული სტანდარტების დასანერგად შესაბამისი ნორმატიული აქტებისა და რეკომენდაციების მომზადება, ინსპექტირების მეთოდოლოგიის შემუშავება და შემდგომი დახვეწა, სხვა ქვეყნებში მონაცემთა გადაცემაზე კონტროლის გაუმჯობესება. 122 პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საჯარო და კერძო სექტორებში უზრუნველყოფილი პერსონალური მონაცემების დაცვის მაღალი სტანდარტი; საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები გეგმიური და არაგეგმიური ინსპექტირების შედეგად გამოვლენილი სისტემური ხასიათის დარღვევების შემცირებული მაჩვენებელი ; საჯარო და კერძო სუბიექტებისთვის გაწეული კონსულტაციების გაზრდილი რაოდენობა ამაღლებული მოქალაქეთა ცნობიერება მათი პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის შესახებ; სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური (48 00) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური დაზღვევის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის გატარება; სადაზღვევო ბაზრის ფინანსური სტაბილურობისათვის ხელის შეწყობა; პროექტის აღწერა და მიზანი სადაზღვევო საქმიანობის განზოგადება; სავალდებულო დაზღვევების შესახებ სტანდარტების შემუშავება; სადაზღვევო კომპანიებისთვის ლიცენზიების გაცემა, მათ შორის პიროვნული ლიცენზიების გაცემა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ნორმატიული ბაზის განვითარება/სტანდარტიზაცია და ევროკავშირის კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაცია. სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო (50 00) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო პროექტის აღწერა და მიზანი საჯარო სამსახურის სფეროში ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და შესაბამისი საქმიანობის კოორდინაციის ხელშეწყობასაჯარო სამსახურის რეფორმის კონცეფციის იმპლემენტაციასაჯარო სამსახურში ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურების მუშაობის კოორდინაციათანამდებობის პირთა ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციების დროულად შევსებისა და საზოგადოებისათვის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.საჯარო დაწესებულებებში სტაჟირების გავლის პროგრამის კოორდინაცია და კონტროლი.საჯარო სამსახურის სფეროში არსებული მდგომარეობისა და ნორმატიული აქტების შესრულების ანალიზი 123 მიწის ბაზრის განვითარება (WB) (26 14) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი მსოფლიო ბანკისა და USAID-ის G4G („მმართველობა განვითარებისთვის“) პროექტის დახმარებით, პროექტის ძირითადი საქმიანობების დაწყებამდე მომზადებული მიწის სისტემური რეგისტრაციის პილოტური პროექტის განხორციელების და საკომუნიკაციო სტრატეგიების, საპილოტე არეალებში საზოგადოების ინფორმირების სამოქმედო გეგმის და მიწის სისტემური რეგისტრაციის პილოტური პროექტის კანონპროექტის მიღებისთანავე პილოტ-პროექტის ფარგლებში (დაბა შუახევი, ლახამულა, სალხინო, არბოშიკი, კარალეთი, საგურამო, ზარიძეები, დაბა მანგლისი, არხილოსკალო, ვედიდკარი, ჯიმითი-ბოგდანოვკა; ხანგრძლივობა 30 თვე) დაგეგმილი საქმიანობების განხორციელება, კანონპროექტში ასახული ახალი სარეგისტრაციო პოლიტიკისა და სამართლებრივი რეგულაციების საფუძველზე;პილოტ-პროექტის ფარგლებში სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების საკადასტრო და პირველადი სარეგისტრაციო სამუშაოების შესრულება; ნაკვეთებისა და მესაკუთრეების იდენტიფიკაცია, უფლების დამდგენი დოკუმენტების მოძიება, არსებული პრობლემების ანალიზი, საკადასტრო აზომვითი სამუშაოების ჩატარება; მიწის მესაკუთრეობასთან მიმართებაში ქალთა უფლებების შეზღუდვის დარეგულირება და გენდერული თანასწორობის პრინციპების პოპულარიზაცია; არასასოფლო-სამეურნეო მიწების აზომვა და რეგისტრაცია;განხორციელებული სამუშაოების ანალიზის საფუძველზე მეთოდოლოგიის შემუშავება; ქვეყანაში მიწების პირველადი რეგისტრაციის დასრულება, სარეგისტრაციო და საკადასტრო ბაზის სრულყოფა, რაც ხელს შეუწყობს როგორც სოფლის მეურნეობის დარგის განვითარებას, ასევე უძრავი ქონების ბაზრის გააქტიურებასა და ქვეყნის ეკონომიკის გაუმჯობესებას. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი სასოფლო და არასასოფლო სამეურნეო რეგისტრაცია;მიწის ბაზრის განვითარება. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 11 საპილოტე არეალში (დაბა შუახევი, ლახამულა, სალხინო, არბოშიკი, კარალეთი, საგურამო, ზარიძეები, დაბა მანგლისი, არხილოსკალო, ვედიდკარი, ჯიმითი-ბოგდანოვკა) განხორციელებული დაახლოებით 48 000 ნაკვეთის საკადასტრო და პირველადი რეგისტრაციის სამუშაოები ; სრულყოფილი სარეგისტრაციო და საკადასტრო მონაცემთა ბაზა ; შემუშავებული მიწების სარეგისტრაციო და საკადასტრო მეთოდოლოგია დანიშნულების მიწების საკადასტრო აზომვები და პირველადი სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაციები (11 00 - 19 00) პროექტის განმახორციელებელი სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაციები პროექტის აღწერა და მიზანი სახელმწიფო რწმუნებულის − გუბერნატორის ადმინისტრაცია შესაბამის სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოებთან კოორდინირებულად შეიმუშავებს ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების განვითარების სტრატეგიებისა და პრიორიტეტების დოკუმენტებს, ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და ტურისტული პოტენციალის 124 წარმოჩენის მიზნით მოამზადებს წინადადებებს, გააკონტროლებს სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევის პროცესს და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების საქმიანობას. ნორმატიული აქტების სისტემატიზაცია და მთარგმნელობითი ცენტრის განვითარება (26 10) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმებით გათვალისწინებულ სფეროებსა და პრიორიტეტულ მიმართულებებში არსებული ევროპული კანონმდებლობის, სტანდარტებისა და რეგულაციების შესაბამისი ქართული ნორმატიული ბაზის თარგმნის განხორციელება;საქართველოს ნორმატიული აქტების თარგმნა ინგლისურ ენაზე და ევროკავშირის კანონმდებლობის თარგმნა ქართულ ენაზე. თარგმნილი სამართლებრივი აქტების ოპერატიული განთავსება ვებ-გვერდზე და მათი სრული ხელმისაწვდომობა დაინტერესებული მომხმარებლისათვის. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ტერმინოლოგიაზე მუშაობის შემუშავებული მეთოდი და შექმნილი, სისტემატიზებული და ადმინისტრირებული ტერმინოლოგიური ბაზა; თარგმნილი ვერსიებისა და საჯარო ტერმინოლოგიური ბაზის ხელმისაწვდომობა; თარგმანის ხარისხის მართვის მექანიზმის დანერგვა. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები შესრულებული თარგმანის სიზუსტე − 100% ; 2015 წლის ბოლოსთვის თარგმნილი 200 საკანონმდებლო აქტი ინგლისური ენაზე საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარების და სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა (06 03) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი საარჩევნო რეფორმების ხელშეწყობა; კომპეტენციის ფარგლებში მონიტორინგის განხორციელება; პროექტის აღწერა და მიზანი ადგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან მჭიდრო თანამშრომლობა; საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელეთა სერტიფიცირების ჩატარება; პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის განვითარებისა და ჯანსაღი, კონკურენტუნარიანი პოლიტიკური სისტემის ჩამოყალიბების ხელშეწყობისათვის „მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონით გათვალისწინებული ფონდის ფუნქციების შესრულება. 125 პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები კვალიფიკაცია ამაღლებული მოხელეები; ამომრჩეველთა ინფორმირება და საარჩევნო პროცესებში მათი აქტიური ჩართვა. საარჩევნო პროცესებში ჩართული ჯგუფების (ეთნიკური უმცირესობების, მოწყვლადი ახალგაზრდების, ქალების) რაოდენობა ; დაფინანსებული საგრანტო პროექტების რაოდენობა ამომრჩევლის, იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა (26 09) პროექტის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები სსიპ - იუსტიციის სახლი მომსახურების ხარისხის განვითარების მიზნით სსიპ - იუსტიციის სახლის წინა ხაზის თანამშრომლების პერიოდული გადამზადება, პროდუქტებისა და მომსახურების პროცესების განვითარება, იუსტიციის სახლში დამატებითი კერძო და სახელმწიფო სერვისების ინტეგრაცია, მომხმარებელთა კმაყოფილების კვლევის რეგულარული განხორციელება; სერვისების ცნობადობის ზრდის მიზნით მარკეტინგული და პიარ ღონისძიების განხორციელება. საერთაშორისო მასშტაბით იუსტიციის სახლის კონცეფციის ექსპორტის მიზნით და ბრენდის პოპულარიზაცია დაინტერესებულ ქვეყნებში. იუსტიციის სახლების შესაბამისი ტექნიკითა და ინვენტარით მომარაგება. იუსტიციის სახლის ყველა ფილიალში იგეგმება ღონისძიებები სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ხარვეზის გამოვლენისა და მათი აღმოფხვრის მიზნით;საქართველოს მასშტაბით იუსტიციის სახლის ახალი ფილიალების აშენება. მომხმარებლების ინტერესებიდან გამომდინარე მათთვის სერვისის მაღალკვალიფიციური მიწოდება;კმაყოფილი მომხმარებლების მაღალი პროცენტული მაჩვენებელი;იუსტიციის სახლში არსებულ სიახლეებზე ინფორმირებული მომხმარებლების რაოდენობის მაღალი მაჩვენებელი;იუსტიციის სახლის კონცეფციის გაზიარება დაინტერესებული უცხო სახელმწიფოებისათვის; იუსტიციის ახალი სახლები სხვადასხვა ადმინისტრაციულ ცენტრში: ფოთში, მცხეთაში, თიანეთში, ყაზბეგში, ბორჯომში, სამტრედიაში, ლაგოდეხში. იუსტიციის სახლის ფილიალის გახსნა ყველა იმ ადმინისტრაციულ ტერიტორიულ ერთეულში, სადაც მოსახლეობის რაოდენობა საშუალოდ 20 000 - 30 000-ს უტოლდება ან აღემატება ; კვალიფიკაციის ასამაღლებელ ტესტირებაში თანამშრომელთა 85%-ის მიერ მინიმალური ზღვრის გადალახვა ; ხარისხის სტანდარტის დახვეწის ხარჯზე მისტიური კვლევით მიღებული საშულო ქულა − 90 სანოტარო მომსახურების ხელშეწყობა და განვითარება (26 13) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა პროექტის აღწერა და მიზანი ლათინური ნოტარიატის სისტემაში დამკვიდრება. საერთაშორისო სემინარებისა და კონფერენციების ორგანიზება, მონაწილეობის მიღება, საერთაშორისო ექსპერტების დასკვნებისა და რეკომენდაციების გათვალისწინება ქართული კანონმდებლობის ევროპულ კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაციისათვის.ლათინური ნოტარიატის ფუნდამენტური 126 პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები პრინციპის − numerus klausus − დანერგვა, რაც გულისხმობს ნოტარიუსთა განსაზღვრული რაოდენობის დანიშვნას კონკრეტულ სამუშაო უბანში. სანოტარო სერვისების ხელმისაწვდომობა მთელი საქართველოს მასშტაბით.ნოტარიუსთა პალატის ინფორმაციული ტექნოლოგიების განვითარება. შეიქმნება სანოტარო დოკუმენტების ელექტრონული არქივი, რომელიც ნოტარიუსებს შესაძლებლობას მისცემს, ცენტრალიზებულად შეინახონ სხვადასხვა სახის ჩანაწერები და დოკუმენტები. ქვეყნის მასშტაბით მომუშავე ნოტარიუსთა ეფექტურ კომუნიკაციის უზრუნველყოფის მიზნით ერთიანი კორპორატიული ქსელი შემუშავება;ნოტარიუსთა და სანოტარო ბიუროს თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლების კურსების განხორციელება. ლათინური ნოტარიატის პრინციპების გათვალისწინებით, ევროპულ კანონმდებლობასთან ჰარმონიზებული ნოტარიატის შესახებ საქართველოს კანონმდებლობა; ნოტარიუსთა პალატის ინფორმაციული ტექნოლოგიების განვითარება სანოტარო სერვისებთან მიმართებაში:სანოტარო დოკუმენტების ცენტრალიზებული ელექტრონული არქივის შექმნა და უსაფრთხო ფუნქციონირება; ნოტარიუსთა კომუნიკაციის კორპორატიული ქსელის შექმნა და ფუნქციონირება; ნოტარიუსების კვალიფიკაციისათვის მაღალი სტანდარტების დაწესება,ნოტარიუსთა და სანოტარო ბიუროს თანამშრომელთა გადამზადება. ცენტრალიზებულ ელექტრონულ არქივში არასანქცირებულ შეღწევათა ნულოვანი ალბათობა ; გადამზადებულ ნოტარიუსთა საბოლოო შეფასების მაღალი მაჩვენებელი − არანაკლებ 80%-იანი ბარიერის დაძლევა ; გადამზადებულ თანამშრომელთა საბოლოო შეფასების მაღალი მაჩვენებელი − არანაკლებ 70%-იანი ბარიერის დაძლევა ; ნოტარიუსთა კომუნიკაციის კორპორატიულ ქსელში საშუალოვადიანი პერიოდის ბოლოსთვის ნოტარიუსთა 75%-ის ჩართვა ; სანოტარო დოკუმენტების ცენტრალიზებულ ელექტრონულ არქივში 2016 წლის ბოლოსთვის განთავსდება 2,8 მლნმდე ონლაინმინდობილობა და ვიდეოჩანაწერი ; ნოტარიული მომსახურების ხელმისაწვდომობა ყველა ქალაქსა და რაიონში საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა (26 11) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი სააგენტოს ინფრასტრუქტურის განვითარება, სასერვერო ინფრასტრუქტურის გაძლიერება;გეოგრაფიული ობიექტების, მისი ნაწილებისა და კომპლექსების დამისამართება. ბინების, გზების, ქუჩების, პარკების, სკვერების და ა.შ. აღწერა-ინვენტარიზაცია, უძრავი ქონების მესაკუთრეების იდენტიფიკაცია. სამისამართო სისტემის მოწესრიგება, შენობა-ნაგებობებისა და სხვა ფართებისათვის ნუმერაციის მინიჭება, ქუჩის სახელდებისათვის საჭირო სამისამართო პროექტების მომზადება; სახელმწიფო გეოდეზიური გეგმური და სიმაღლური საფუძვლის შესაქმნელად საჭირო მუდმივმოქმედი რეფერენსული GPS სადგურების ქსელის გაფართოვება, არსებული სახელმწიფო გეგმური გეოდეზიური ქსელის რეკონსტრუირება; ახალი ციფრული ტოპოგრაფიული რუკების შექმნის მიზნით შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება; მიწის კადასტრისა და რეგისტრაციის ღონისძიებების ფარგლებში პრობლემური არეალების შერჩევა, გამოკვლევა და საჭირო ღონისძიებების დაგეგმვა, სახელმწიფო ამზომველების ქსელის ფორმირება, მიწის ნაკვეთების აზომვების განხორციელება GEO-CORS-ის გამოყენებით. 127 პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები განსახორციელებელი პროექტების მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მყოფი განახლებული ინფრასტრუქტურა;მონაცემთა დამუშავების სიჩქარის გაზრდა, საინფორმაციო ტექნოლოგიური მხარდაჭერა, სამისამართო სისტემის სრულყოფილი ბაზის შექმნა, ციფრული მონაცემების უზუსტობის გამორიცხვა, ელექტრონულ არქივზე დაინტერესებული პირების წვდომის ამაღლება, შემცირებული დავები მესაკუთრეთა შორის;ქვეყნის ტერიტორიაზე ერთგვაროვანი და უზუსტესი ადგილმდებარეობისა და სიმაღლის განსაზღვრის შესაძლებლობა GPS მოწყობილობის მეშვეობით, ტოპოგრაფიული რუკების შექმნა, სხვადასხვა ობიექტის (ჰესების, გზების, რკინიგზების და სხვა) დაპროექტება და მშენებლობა ნაკლები დანახარჯებით;ცენტრალიზებული ელექტრონული არქივი, ერთიან საძიებო სისტემაში კონსოლიდირებული დოკუმენტები მომხმარებელზე ორიენტირებული სარეგისტრაციო პროცედურები უძრავი ქონების ბაზრის განვითარების მხარდაჭერა. აღდგენილი გრავიმეტრიული პუნქტების, განხორციელებული სანიველირო სვლებისა და აერო-ფოტოგადაღებების რაოდენობა ; მუდმივმოქმედი საბაზისო სადგურებისა და ამ სადგურების ქსელში მომხმარებელთა რაოდენობა ; მიწის რეგისტრაციის მონაცემების დაზუსტება, მიწების პირველადი რეგისტრაციების დასრულება ; მოწესრიგებული სამისამართო სისტემა და დამისამართებული ობიექტების რაოდენობა ; განახლებული აპარატული და პროგრამული უზრუნველყოფის რაოდენობა ; ციფრულ მატარებელზე გადატანილი სააღრიცხვო წიგნების რაოდენობა და მოცულობა ; შექმნილი ორთო-ფოტო გეგმების მოცულობა და სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურა ; სკანირებული კარტოგრაფიული მასალების მოცულობა ; დამუშავებული სარეგისტრაციო და დიგიტალიზებული საარქივო მასალების მოცულობა სსიპ - საჯარო აუდიტის ინსტიტუტი (05 02) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - საჯარო აუდიტის ინსტიტუტი პროექტის აღწერა და მიზანი საჯარო სექტორის აუდიტორთა სერთიფიცირების სისტემის სრულყოფა, კვალიფიკაციის ასამაღლებელი (მათ შორის სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მოსამსახურეთა კვალიფიკაციის ასამაღლებელი) სასწავლო პროგრამების შემუშავება და განხორციელება, საჯარო სექტორის აუდიტორული და საკონსულტაციო მომსახურების განხორციელება და მომსახურების სისტემის სრულყოფა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საჯარო ფინანსების და აუდიტის სისტემის განვითარების ხელშეწყობა, სსიპ საჯარო აუდიტის ინსტიტუტის ინსტიტუციური განვითარება. 128 იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა სახელმწიფო მხარდაჭერა და რეინტეგრაციის ხელშეწყობა კოდი 34 02 25 05 34 01 22 00 34 03 დასახელება განსახლების ადგილებში დევნილთა შენახვა და მათი საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა სულ პრიორიტეტის დაფინანსება 2015 წლის პროექტი მ.შ. ბიუჯეტით გათვალისწინებული სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 2016 წლის პროგნოზი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა 60,947.0 60,947.0 0.0 62,050.0 62,050.0 62,050.0 29,050.0 29,050.0 0.0 30,000.0 30,000.0 30,000.0 8,903.0 8,903.0 0.0 8,950.0 8,950.0 8,950.0 1,350.0 1,350.0 0.0 1,400.0 1,400.0 1,400.0 150.0 150.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100,400.0 100,400.0 0.0 102,400.0 102,400.0 102,400.0 129 განსახლების ადგილებში დევნილთა შენახვა და მათი საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება (34 02) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან ლტოლვილთა სამინისტრო (სამინისტროს აპარატი) იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და პროექტის აღწერა და მიზანი იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა მიმართ სახელმწიფო სტრატეგიის განხორციელების სამოქმედო გეგმის განახლება და მის შესაბამისად იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების ღონისძიებების განხორციელება, მათთვის საცხოვრებელი ფართობების მოძიება, აშენება, რეაბილიტაცია და კერძო საკუთრებაში გადაცემა;დევნილთა გრძელვადიანი განსახლების მიზნით თბილისსა და საქართველოს რეგიონებში მდებარე შენობების სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოებთან და ახალი საცხოვრებელი ბინების მშენებლობასთან დაკავშირებული მომსახურების შესყიდვა;სავალალო მდგომარეობაში მყოფი დევნილთა განსახლების ობიექტების შესწავლა და რეაბილიტაცია;ბენეფიციართა რაოდენობის დაზუსტება და ადმინისტრაციული ხარჯების დაფინანსება სათანადო სამართლებრივი აქტის საფუძველზე;იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის ფულადი დახმარების გაწევა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს მიერ დადგენილი წესით;საცხოვრებელი ფართობების დაქირავების მიზნით დევნილთა ოჯახებისთვის ყოველთვიური სოციალური დახმარებების გაცემა;დევნილთა გრძელვადიანი განსახლების მიზნით რეაბილიტირებული და ახალაშენებული შენობების ელექტროენერგიის, გარე საკანალიზაციო, ბუნებრივი აირის და წყლის სისტემების მიერთება და მოწყობა სათანადო სამართლებრივი აქტის საფუძველზე;იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესების მიზნით დევნილთა საკუთრებაში არსებულ ობიექტებში ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულების თანადაფინანსება სათანადო სამართლებრივი აქტის საფუძველზე;გრძელვადიანი განსახლებისათვის განსაზღვრულ ობიექტებში (აშენებული, რეაბილიტირებული) დევნილთა გრძელვადიანი განსახლების ღონისძიებების დასრულებამდე ობიექტების დაცვის მომსახურების შესყიდვა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი დევნილთა გრძელვადიანი განსახლება, საცხოვრებელი პირობები. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები იძულებით გაადგილებული პირებისათვის კერძო საკუთრებაში გადაცემული საცხოვრებელი ბინების რაოდენობა ; ჩასახლებული გარემონტებული ობიექტების რაოდენობა ჩასახლების ობიექტებში გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა (25 05) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი პროექტის აღწერა და მიზანი იძულებით გადაადგილებული პირების სოციალური დაცვის, მათი ღირსეული ცხოვრების პირობების შექმნის და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით დევნილი მოსახლეობის სახცოვრებელი სახლების მშენებლობა-რეაბილიტაცია და იძულებით გადაადგილებულ პირთა კომპაქტურ დასახლებებში ადგილობრივი 130 ინფრასტრუქტურის განვითარება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი დევნილთა დასახლებებში გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა; იძულებით გადაადგილებული პირების სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესება. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის აშენებული და რეაბილიტირებული სახლების რაოდენობა და ხარისხი იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა (34 01) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი ; საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს ტერიტორიული ორგანოები ქვეყნის პოლიტიკური, სოციალურ-ეკონომიკური და დემოგრაფიული მდგომარეობის გათვალისწინებით დევნილთა, ლტოლვილთა, ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა, თავშესაფრის მაძიებელთა, რეპატრიანტთა მიგრაციული ნაკადების რეგულირება, მათი დროებითი ან მუდმივი განსახლების ორგანიზება, ადაპტაციისათვის და საზოგადოებაში ინტეგრაციისათვის საჭირო პირობების შექმნა და სოციალური დაცვა; დევნილი მოსახლეობის თვითკმარობის გაზრდა, სახელმწიფოზე მათი დამოკიდებულების შემცირება-აღმოფხვრა და უკიდურესად გაჭირვებული, დაუცველი დევნილების ერთიან სოციალურ პროგრამებში ინტეგრირება საერთო კრიტერიუმების საფუძველზე; პროექტის აღწერა და მიზანი რეპატრიანტის სტატუსის მაძიებელთა აპლიკაციების სისტემატიზაცია, ანალიზი და განხილვა შესაბამისი გადაწყვეტილების მისაღებად; არალეგარული მიგრაციის პრევენცია, დროებითი ლეგალური შრომითი მიგრაციის შესაძლებლობის გაზრდა; რეადმისიის ხელშეკრულების საფუძველზე დაბრუნებულთა რეინტეგრაციის უზრუნველყოფა და შესაბამისი მონაცემთა ბაზის შექმნა; ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უძრავ ქონებაზე საკუთრების უფლების მოთხოვნის მქონე დევნილების გამოკვეთა, აღნიშნული ქონების შემდგომი პრივატიზაციის პროცესის მოსამზადებლად; ეკომიგრანტთა განსახლების ორგანიზება და ახალ საცხოვრებელ ადგილებზე მათი ადაპტაცია-ინტეგრაციის 131 პროცესის ხელშეწყობა. შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი (22 00) პროექტის განმახორციელებელი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი პროექტის აღწერა და მიზანი გამყოფი ხაზების ორივე მხარეს მცხოვრებ მოსახლეობას შორის ნდობის აღდგენის, მათი შერიგებისა და დეოკუპაციისათვის საფუძვლის მომზადების მიზნით, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ჰუმანიტარული, სოციალეკონომიკური და ნდობის გაღრმავების მიმართულებით განსახორციელებელი პროექტების ხელშეწყობა და კოორდინაცია.ეთნიკური უმცირესობების საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა, მათთვის განათლების, მედიისა და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა, სახელმწიფო ენის ცოდნის დონის ამაღლება და მათი კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება-განვითარება.რეინტეგრაციის მიზნით ჩართულობის სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის განხორციელება. დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა (34 03) პროექტის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები სსიპ - დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო იძულებით გადაადგილებულ პირთა სოციალური და ეკონომიკური ინტეგრაციის ხელშეწყობა; დასაქმების, მომსახურების, ინფრასტრუქტურისა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება;დევნილთა ჩასახლებებში, განსაკუთრებით სოფლად, შესაბამისი პროექტების საფუძველზე სასოფლო-სამეურნეო და სხვა ბიზნესპროექტების დაფინანსების უზრუნველყოფა;იძულებით გადადგილებულ პირთა ხელშეწყობა – ტექნიკური დახმარების გაწევა, ტრენინგებისა და სასწავლო ტურების ჩატარება და საჭირო ინვენტარით აღჭურვა;დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა. დევნილთა გაუმჯობესებული სოციალური, საყოფაცხოვრებო და ეკონომიკური მდგომარეობა და მათი სახელმწიფო დახმარებაზე დამოკიდებულების ხარისხის შემცირება;განსახლების ადგილებში დაფინანსებული სასოფლოსამეურნეო და სხვა ბიზნეს-პროექტები;დევნილების გადამზადების შედეგად, მათი შრომით ბაზარზე სრულყოფილი მონაწილეობა. საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფილი დევნილთა რაოდენობა ; დევნილთა განსახლების ადგილებში განხორციელებული ბიზნეს-პროექტების შედეგად დასაქმებული დევნილების რაოდენობა ; პროფესიულად გადამზადებულ დევნილთა რაოდენობა, რომლებმაც შეძლეს დასაქმება 132 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი კოდი 33 02 39 02 42 01 33 04 45 01 39 04 33 01 39 03 55 02 39 01 45 09 45 08 45 03 დასახელება ხელოვნების დარგების განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია საქართველოში და მისი ფარგლების გარეთ სპორტის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები მაუწყებლობის ხელშეწყობა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა სასულიერო განათლების ხელშეწყობის გრანტი ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფო ხელშეწყობის ღონისძიებები კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა სპორტის სფეროში დამსახურებულ მოღვაწეთა სოციალური დაცვის ღონისძიებები რელიგიური გაერთიანებების დაფინანსება სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა საქართველოს საპატრიარქოს ა(ა)იპ – ტბელ აბუსერისძის სახელობის უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი ა(ა)იპ – ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიის საგანმანათლებლო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი 2015 წლის პროექტი მ.შ. ბიუჯეტით გათვალისწინებული სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 2016 წლის პროგნოზი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა 71,905.0 58,105.0 13,800.0 73,200.0 74,800.0 76,000.0 54,786.0 54,225.0 561.0 54,600.0 55,600.0 56,600.0 42,420.0 40,820.0 1,600.0 48,000.0 52,400.0 56,950.0 19,148.0 16,748.0 2,400.0 19,200.0 19,400.0 19,500.0 14,683.0 14,683.0 0.0 14,683.0 14,683.0 14,683.0 6,985.1 6,465.1 520.0 6,920.0 6,920.0 6,920.0 5,887.0 5,887.0 0.0 6,000.0 6,000.0 6,300.0 5,784.0 5,784.0 0.0 5,800.0 5,800.0 5,800.0 3,500.0 3,500.0 0.0 3,500.0 3,500.0 3,500.0 3,325.9 3,325.9 0.0 3,400.0 3,400.0 3,400.0 2,449.0 2,449.0 0.0 2,449.0 2,449.0 2,449.0 2,000.0 2,000.0 0.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 1,768.0 1,768.0 0.0 1,768.0 1,768.0 1,768.0 133 კოდი 45 04 45 11 55 01 45 13 45 12 45 06 45 05 45 07 45 02 45 10 დასახელება საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ნინოს სახელობის ობოლ, უპატრონო და მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა პანსიონატისათვის გადასაცემი გრანტი საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზიის სუბსიდირების ღონისძიებები სსიპ რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო ა(ა)იპ ფოთის საგანმანათლებლო და კულტურულ-გამაჯანსაღებელი ცენტრი ა(ა)იპ – ახალქალაქისა და კუმურდოს ეპარქიის სასწავლო ცენტრისთვის გადასაცემი გრანტი საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი საქართველოს საპატრიარქოს ბათუმის წმინდა მოწამე ეკატერინეს სახელობის სათნოების სავანისათვის გადასაცემი გრანტი წმინდა გიორგი მთაწმინდელის მონასტერთან არსებული სარეაბილიტაციო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა სვიმონ კანანელის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრი ა(ა)იპ – სმენადაქვეითებულ ბავშვთა რეაბილიტაციის და ადაპტაციის ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი სულ პრიორიტეტის დაფინანსება 2015 წლის პროექტი მ.შ. ბიუჯეტით გათვალისწინებული სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 2016 წლის პროგნოზი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა 959.0 959.0 0.0 959.0 959.0 959.0 800.0 800.0 0.0 800.0 800.0 800.0 700.0 700.0 0.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0 653.0 653.0 0.0 653.0 653.0 653.0 500.0 500.0 0.0 500.0 500.0 500.0 447.0 447.0 0.0 447.0 447.0 447.0 261.0 261.0 0.0 261.0 261.0 261.0 230.0 230.0 0.0 230.0 230.0 230.0 150.0 150.0 0.0 150.0 150.0 150.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 100.0 239,441.0 220,560.0 18,881.0 247,120.0 254,320.0 261,470.0 134 ხელოვნების დარგების განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია საქართველოში და მისი ფარგლების გარეთ (33 02) პროექტის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები სახელმწიფო და დრაამატული თეატრები, ანსამბლები ; საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო ქვეყნის პოპულარიზაციის და მისი პოზიტიური იმიჯის ჩამოყალიბების მიზნით ისეთი ღონისძიებების გატარება, რომლებიც გააღვივებენ ინტერესს საქართველოს მიმართ და დაუმკვიდრებენ მას სათანადო ადგილს ევროპული ცივილიზაციის ისტორიულ და მიმდინარე კონტექსტში;სახელოვნებო ორგანიზაციებში კრეატიული აზროვნების დანერგვა-ხელშეწყობა, ქართული ხელოვნებისა და ლიტერატურის ტრადიციების დაცვა და განვითარება;კლასიკური და თანამედროვე ხელოვნების პოპულარიზაციის მიზნით სხვადასხვა სახელმწიფო პროგრამების შემუშავება და განხორციელება;საერთაშორისო ფორუმებში მონაწილეობის უზრუნველყოფა და ანალოგიურ ღონისძიებათა საქართველოში მოწყობა;ქვეყანაში ხელოვნების პოპულარიზაცია, საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში საერთაშორისო თეატრალური, მუსიკალური, სახვითი, კინო და საბალეტო ხელოვნების, წიგნის ფესტივალების, კონცერტებისა და გამოფენების მოწყობა-ხელშეწყობა;შემოქმედებითი (მათ შორის ფოლკლორული) კოლექტივებისა და ინდივიდუალური შემსრულებლების სხვადასხვა ქვეყნებში გასამართ ფესტივალებში, კონკურსებსა და გამოფენებში მონაწილეობის ხელშეწყობა;რეგიონებში თეატრების ხელშეწყობა, აგრეთვე მათი სადადგმო ხარჯების დაფარვის თანადაფინანსება;კულტურის სფეროს მდგრადობის და ფინანსური გაძლიერების უზრუნველყოფა;კულტურის განვითარების სტრატეგიული გეგმის შემუშავება და მისი განხორციელების გზების დასახვა გადაუდებელი და ახლად წარმოქმნილი პრობლემების სწრაფად გადაჭრა;სამეზობლო პოლიტიკის შემუშავება, ერთობლივი ღონისძიებების ჩატარება;განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოებული ბავშვებისა და ახალგაზრდების ხელშეწყობა მათ მიერ შექმნილი პროდუქტების კომერციალიზაციისათვის;საინვესტიციო პროექტების შერჩევა, მომზადება, განხორციელება და მონიტორინგი. საქართველოს, როგორც უნიკალური და უძველესი კულტურით, ასევე თანამედროვე კულტურით ღირსეული ადგილის დაკავება მსოფლიო კულტურის სივრცეში;განვითარებული და გაღრმავებული კულტურული ურთიერთობები სხვა ქვეყნებთან; საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ჯგუფებში ქვეყნისადმი პოზიტიური განწყობის ამაღლება. საქართველოს დედაქალაქსა და რეგიონებში განხორციელებული ახალი დადგმებით, გასტროლებით, კონცერტებით, კონკურსებით, ფესტივალებით, გამოფენებით, კინოფილმების ჩვენებით, ახალი წიგნებით, ეროვნულ უმცირესობათა კულტურის წარმოჩინებით,კულტურულ ცხოვრებაში შეზღუდული შესაძლებლობების,მქონე პირთა ინტეგრირებით საქართველოს მოქალაქეების ინფორმირებულობის ამაღლება, გემოვნების დახვეწა და ხელოვნებაში მიმდინარე პროცესებისადმი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. გაუთვალისწინებელი პრობლემებისა და კრიზისების წარმატებული მართვა;კულტურის სფეროს მდგრადობის მიღწევა. ქართველ ხელოვანთა მიღწევები, მათი აღიარება საერთაშორისო ასპარეზზე და დადებითი გამოხმაურება მედიაში ; საქართველოსა და საზღვარგარეთ ორგანიზებული მუსიკალური ფესტივალების, სპექტაკლების და გამოფენების რაოდენობა ; საზღვარგარეთ ჩატარებული საქართველოს კულტურის პრეზენტაციის დღეების რაოდენობა ; განხორციელებული ღონისძიებებისადმი მასმედიის, საზოგადოების ინტერესის, ღონისძიებებზე დამსწრეთა, რეალიზებული ბილეთების, მათ შორის ტურისტების დასწრების მაჩვენებლები ; ეროვნულ უმცირესობათა კულტურის განვითარების მხარდამჭერი პროექტების რაოდენობა 135 სპორტის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები (39 02) პროექტის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი სსიპ საქართველოს ოლიმპიური რეზერვების მზდების ეროვნული ცენტრი ; სსიპ ქართული სპორტის მუზეუმი ; სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს აპარატი ქართული ფეხბურთის განვითარებისათვის ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა, საფეხბურთო ინფრასტრუქტურის განვითარება და მისი რეაბილიტაცია. ეროვნული, სხვადასხვა ასაკობრივი, ქალთა და ფუტსალის ნაკრებებისათვის ყველა საჭირო პირობის შექმნა;ქართული რაგბის შემდგომი განვითარება და საერთაშორისო ასპარეზზე ღირსეულად წარმოჩენა;ქართული კალათბურთის განვითარებისათვის ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა, საკალათბურთო ინფრასტრუქტურის განვითარება და მისი რეაბილიტაცია, ეროვნული ნაკრები და სხვადასხვა ასაკობრივი ნაკრები გუნდებისათვის ყველა საჭირო პირობების შექმნა, შემდგომი წინსვლისათვის ხელის შეწყობა და ყოველმხრივი დახმარება;საქართველოში სპორტის შემდგომი განვითარება, ქვეყნის ნაკრები გუნდების მზადება და მონაწილეობა საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატები, პირველობები, მსოფლიო და ოლიმპიური თამაშები, საერთაშორისო ტურნირები, სასწავლო საწვრთნელი შეკრებები);ფარიკაობის, ჭადრაკის, ხელბურთის განვითარებისათვის ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა, სახეობების მიხედვით შესაბამისი ინფრასრტუქტურის განვითარება, ეროვნული, ასაკობრივი და ქალთა ნაკრებებისათვის სათანადო პირობის შექმნა;საქართველოს ჩემპიონატების, პირველობების ჩატარება, სპორტული რეზერვის და მაღალი კლასის სპორტსმენთა მომზადება, სპორტის შემდგომი პოპულარიზაცია და სპორტის პროპაგანდისათვის ხელშეწყობა;ოლიმპიური თამაშებისათვის მეტი ოლიმპიური ლიცენზიის მოსაპოვებლად საქართველოს ნაკრები გუნდების მზადება და ოლიმპიადებზე საქართველოს სპორტსმენთა მონაწილეობის ხელშეწყობა;პარაოლიმპური სპორტის განვითარებისათვის ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა, ადაპტირებული ინფრასტრუქტურის განვითარება და არსებული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია. პარასპორტსმენთა სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება;საქართველოს კადეტთა და იუნიორთა ნაკრები გუნდების წევრობის კანდიდატების მომზადება;საქართველოს რეგიონებში ბავშვთა და მოზარდთა მასობრივი სპორტის განვითარება, რეგიონებში სპორტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მასობრივი სპორტისა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა და დანერგვა, საჯარო სკოლების ჩაბმა სპორტულ გასართობ თამაშებში;საქართველოში სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და რეაბილიტაცია, მატერიალურ-ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, სპორტული დანიშნულების ობიექტების, დარბაზებისა და სტადიონების შეკეთება, აღდგენა, მშენებლობა. რეგიონებში სპორტული ცხოვრების განვითარება, სპორტული ინვენტარის, ეკიპირებისა და მოწყობილობების შეძენა;ქართული სპორტის წარმატებების ამსახველი მასალების შეკრება, დაკომპლექტება, აღრიცხვა, შენახვა-დაცვა, შესწავლა და პოპულარიზაცია;ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი „თბილისი-2015-ისთვის“ შესაბამისი სპორტული რეზერვის მომზადება სპორტის 9 სახეობაში. სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული ბავშვები და მოზარდები;მოსახლეობაში დანერგილი ცხოვრების ჯანსაღი წესი;ქვეყნის ნაკრები გუნდების შევსება ახალგაზრდა პერსპექტიული სპორტსმენებით;გაუმჯობესებული სპორტული ინფრასტრუქტურა;ფიფას სტანდარტებით მოწყობილი საფეხბურთო ინფრასტრუქტურა, შესაბამისი ინვენტარით, ეკიპირებით და სათანადო სამედიცინო დონის მომსახურეობით უზრუნველყოფილი ნაკრებები;მსოფლიო, ოლიმპიური და ევროპის ჩემპიონებისა და პრიზიორების გაზრდილი რაოდენობა. 136 საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები საერთაშორისო სტანდარტების და თანამედროვე ინვენტარით აღჭურვილი სპორტული ობიექტების რაოდენობა ; სპორტულ ჯგუფებსა და სექციებში ჩაბმულ ბავშვთა და მოზარდთა რაოდენობა ; საქართველოდან ოლიმპიური, მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონებისა და პრიზიორების რაოდენობა მაუწყებლობის ხელშეწყობა (42 01) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებელი ; სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიო პროექტის აღწერა და მიზანი საზოგადოების ინტერესების გათვალისწინებით გადაცემების, ფილმებისა და სპორტული ღონისძიებების, ასევე საზოგადოებრივ-პოლიტიკური გადაცემების მომზადება და გაშუქების უზრუნველყოფა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი უწყვეტი ეთერის უზრუნველყოფა, საზოგადოებისათვის ხარისხიანი საინფორმაციო და ტელეგადაცემების მიწოდება. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა (33 04) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო ; საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო ; სახელმწიფო მუზეუმები და სახლ-მუზეუმები პროექტის აღწერა და მიზანი მატერიალური და არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის, კულტურის უძრავი და მოძრავი ძეგლების კულტურულ ღირებულებათა აღრიცხვა;საქართველოს მუზეუმებისა და მუზეუმ-ნაკრძალების მატერიალურტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება, ტექნიკური ხელშეწყობა და სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა, დაცვა და პოპულარიზაცია. ინფრასტრუქტურის განვითარება, სარეაბილიტაციო-სარესტავრაციო ღონისძიებების განხორციელება;სამუზეუმო კოლექციების დიაგნოსტიკა, ექსპონატთა რესტავრაცია, აღრიცხვა, ინვენტარიზაცია და პასპორტიზაცია;UNESCO-ს ვალდებულებების შესრულება, ქვეყნის ფარგლებს გარეთ არსებულ საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა მონიტორინგი, შესწავლა, შესაბამის სახელმწიფოებთან ერთად ერთობლივი ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ქვეყნის კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება;მუზეუმებისა და კულტურული ძეგლების ინფრასტრუქტურის განვითარება;კულტურული მემკვიდრეობის ადგილებში ტურისტების რაოდენობის ზრდა. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები ვიზიტორთა რაოდენობა ; რესტავრირებული კულტურული ძეგლების და ექსპონატების რაოდენობა მუზეუმების ხელშეწყობა (33 04 01) 137 პროექტის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები სახელმწიფო მუზეუმები და სახლ-მუზეუმები ; საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო მუზეუმების ახალ ექსპოზიციათა და მოძრავ გამოფენათა მოწყობა. მუზეუმებში არსებული ექსპონატების განახლება, მუზეუმების მართვის თანამედროვე სისტემის დანერგვა, მუზეუმების ფონდების პასპორტიზაცია, ახალი გამოცემები, საგანმანათლებლო-სამეცნიერო პროგრამების შემუშავება და განხორციელება;მუზეუმებში დაცული კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშების დაცვა-კონსერვაცია თანამედროვე გამოცდილების გათვალისწინებით;მუზეუმებში დაცული საგანძურის დაცვის პირობების გაუმჯობესება და ტექნიკური პრობლემების მოგვარება. მუზეუმების ინფრასტრუქტურის და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება;რესტავრირებულ და კონსერვირებულ მუზეუმებში დაცული კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშები;მუზეუმების კოლექციების, კატალოგებისა და გზამკვლევების მომზადებითა და გამოცემით მუზეუმებში დაცული ეროვნული კულტურული მემკვიდრეობის პოპულარიზაცია;საქართველოს მუზეუმების პოპულარიზაციის გაზრდილი დონე – ექსპოზიციები, გამოფენები, გამოცემული კატალოგები, გზამკვლევები. საზღვარგარეთ მოწყობილი გამოფენების და წარმოდგენილი ექსპოზიციების რაოდენობა ; გამოცემული სამუზეუმო მეთოდოლოგიური ლიტერატურა ; მუზეუმებში ვიზიტორთა რაოდენობა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა (33 04 02) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს არქიტექტურული კომპლექსების (ისტორიული დასახლებებისა და ქალაქების), კულტურული მემკვიდრეობის ცალკეული ნიმუშების დაცვა და რეაბილიტაცია;მუზეუმებისა და მუზეუმ-ნაკრძალების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება, ტექნიკური ხელშეწყობა და შესაბამისი პირობების შექმნა მათი სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის;სამუზეუმო კოლექციების დიაგნოსტიკა, ექსპონატთა რესტავრაცია, აღრიცხვა, ინვენტარიზაცია და პასპორტიზაცია;კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა მდგომარეობის კონტროლის, პრევენციული კონსერვაციისა და რისკისათვის მზადყოფნის მიზნით ეფექტური მექანიზმების შექმნა;ერთიანი საინფორმაციო სისტემის/სივრცის შექმნის მიზნით, კულტურული მემკვიდრეობის მონაცემთა ბაზის შევსება;კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა/კომპლექსთა კონსერვაცია-რესტავრაცია მომავალი თაობებისათვის შესანარჩუნებლად და ტურიზმისათვის მიმზიდველი გარემოს შესაქმნელად;კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა და UNESCO-ს ვალდებულებების შესრულება;კვლევის შედეგად მიღებული ახალი მასალების, მუზეუმ-ნაკრძალების შესახებ გზამკვლევების, ქართული ხუროთმოძღვრებისა და სხვა მასალების წიგნებად, ალბომებად, კრებულებად გამოცემა;არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშების ინვენტარიზაცია, მათი დაცვისა და სისტემატიზაციის მექანიზმების შემუშავება;ქვეყნის ფარგლებს გარეთ არსებული საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა მონიტორინგი, შესწავლა, შესაბამის სახელმწიფოებთან ერთად ერთობლივი ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება. 138 პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები ისტორიულ-კულტურული ღირებულების მქონე მასშტაბური ძეგლების, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა/კომპლექსთა კონსერვაცია-რესტავრაცია და მომავალი თაობებისათვის შენარჩუნება;ძეგლთა დეტალური სააღრიცხვო, კვლევითი და სხვადსახვა ტიპის დაზიანებათა სადიაგნოსტიკო დოკუმენტაციის შექმნა; კულტურული მემკვიდრეობის უძრავ-მოძრავი ნიმუშების, ობიექტებისა და ძეგლების სისტემატიზაცია, საერთაშორისო სამეცნიერო სივრცეში ჩართვა; მუზეუმებში კულტურული ტურიზმის განვითარება და ტურიზმისათვის მიმზიდველი გარემოს შექმნა; ინფორმაციის შენახვის, განახლებისა და გავრცელების თანამედროვე სტანდარტების დანერგვა; მუზეუმების საგამოფენო-საექსპოზიციო საქმიანობის გააქტიურება კულტურულ-საგანმანათლებლო ფუნქციების განვითარებითა და გაძლიერებით. ვიზიტორთა რაოდენობა ; კულტურული მემკვიდრეობის სფეროში საერთაშორისო ორგანიზაციების ექსპერტთა დასკვნები და შეფასებები ; კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლილი, სისტემატიზებული ნიმუშები, ობიექტები და ძეგლები ; კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშებზე მომზადებული 50-მდე სარეაბილიტაციო პროექტის და რესტავრირებული ძეგლების რაოდენობა, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე მის ფარგლებს გარეთ ; საქართველოს ტერიტორიაზე გამოვლენილი იდენტიფიცირებული, ინვენტარიზირებული და სისტემატიზირებული არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტები/ძეგლები სასულიერო განათლების ხელშეწყობის გრანტი (45 01) პროექტის განმახორციელებელი სასულიერო განათლების ხელშეწყობის გრანტი პროექტის აღწერა და მიზანი ახალგაზრდების ქრისტიანული ღირებულებებით აღზრდის მიზნით დაფინანსდება საპატრიარქოს 70-ზე მეტი საგანმანათლებლო-კულტურული და საქველმოქმედო ორგანიზაცია საქართველოს სხვადასხვა (მ.შ. მაღალმთიან) რეგიონებში, კერძოდ, სასულიერო აკადემიები და სემინარიები, უნივერსიტეტი, სკოლა-გიმნაზიები,დედათა და ბავშვთა სახლები, ობოლ და მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა პანსიონები, სმენადაქვეითებულ ბავშვთა რეაბილიტაციისა და ადაპტაციის ცენტრი, პროფესიული კოლეჯი და სახელობო სასწავლებლები. ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფო ხელშეწყობის ღონისძიებები (39 04) პროექტის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს აპარატი ; სსიპ ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი ; სსიპ საქართველოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდი ; სსიპ – საქართველოს მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე სხვადასხვა ქვეყნის სახელმწიფო ახალგაზრდულ სტრუქტურებთან თანამშრომლობა, ბავშვთა და ახალგაზრდული კავშირების სახელმწიფოებრივი მხარდაჭერა და წახალისება, არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა, თავისუფალი დროის შინაარსიანად და ეფექტურად ხარჯვის ორგანიზება, საქართველოს ახალგაზრდობის ინტელექტუალური, სულიერი და ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენა, ფორმირება და სრულყოფა;ახალგაზრდა და პოტენციურად მომგებიანი ბიზნეს იდეების მქონე საინიციატივო ჯგუფების ხელშეწყობა;ბავშვთა და ახალგაზრდობის გონებრივ, ფიზიკურ, ზნეობრივ, ესთეტიკურ და სოციალურ-ემოციურ განვითარებაზე ზრუნვა, სხვადასხვა კატეგორიის სოციალურად დაუცველ ბავშვებზე ზრუნვის ხელშეწყობა, მოზარდთა ინტერესების 139 შესაბამისად პროფილური წრეების, ცენტრების, კლუბების და სტუდიების შექმნის ხელშეწყობა. ბავშვებისა და ახალგაზრდების შემეცნებით შემოქმედებითი და დასვენება გაჯანსაღების ფართომასშტაბიანი პროგრამების განხორციელება;კულტურულ-შემოქმედებითი, შემეცნებითი და გასართობი ღონისძიებების მოწყობა, ქართველი ახალგაზრდების ჩართვა სხვადასხვა ღონისძიებებში, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა, ახალგაზრდების ცოდნისა და უნარების გაღრმავება სხვადასხვა მიმართულებით;პროგრამა „მომავლის ბანაკის“ ფარგლებში ქართველი და უცხოელი ახალგაზრდების აქტიური დასვენებით უზრუნველყოფა;პროგრამა „ახალგაზრდული ფესტივალი-2015“ ფარგლებში კულტურულ-შემოქმედებითი, შემეცნებითი და გასართობი ღონისძიებების მოწყობა, ქართველი ახალგაზრდების ჩართვა სხვადასხვა აქტივობებში, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა, ახალგაზრდების ცოდნისა და უნარების გაღრმავება სხვადასხვა მიმართულებით. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართული, სამოქალაქო თვითშეგნებითა და პატრიოტული სულისკვეთებით გაზრდილი ახალგაზრდები; ბავშვთა და ახალგაზრდული კავშირების აქტივობების ზრდა;ქართველ და უცხოელ ახალგაზრდებს შორის საქმიანი თანამშრომლობა, ახალგაზრდებში გაზრდილი სამოქალაქო ცნობიერება და კანონის პატივისცემა, ახალგაზრდების მხრიდან თავისუფალი დროის შინაარსიანი და ეფექტური ხარჯვა;კულტურულ-შემოქმედებით და საერთაშორისო ღონისძიებებში ჩართული ახალგაზრდები; წახალისებული და მოტივირებული ახალგაზრდები. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები წარმატებული და ინიციატივიანი ახალგაზრდების რაოდენობის ზრდა ; ახალგაზრდული ორგანიზაციების რაოდენობის ზრდა ; წახალისებული და მოტივირებული ახალგაზრდების რაოდენობის ზრდა საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა (33 01) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი კულტურის, კულტურული მემკვიდრეობისა და ხელოვნების სფეროებში ერთიანი პოლიტიკის შემუშავება, დაგეგმვა და მისი განხორციელების კოორდინაცია;ერთიანი სამუზეუმო პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება;სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა;კულტურის სფეროში განსაკუთრებით ნიჭიერ ბავშვთა და ახალგაზრდა შემოქმედთა მხარდაჭერა;საზღვარგარეთ საქართველოს კულტურის ცენტრების შექმნის ხელშეწყობა, კულტურის დღეების, გაცვლითი გასტროლების, კონკურსების, ფესტივალებისა და გამოფენების ორგანიზება;საქართველოს ტერიტორიაზე უცხოური კულტურის კერებისა და ფონდების შექმნა;კულტურულ ღირებულებათა დაცვა, მათი შესწავლა და პოპულარიზაცია. სპორტის სფეროში დამსახურებულ მოღვაწეთა სოციალური დაცვის ღონისძიებები (39 03) 140 პროექტის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს აპარატი საქართველოში მცხოვრები წამყვანი სპორტსმენებისა და მწვრთნელების, ნაკრებების მომსახურე პერსონალის, ოლიმპიური ჩემპიონების, საჭადრაკო ოლიმპიადების გამარჯვებულების, ვეტერანი სპორტსმენებისა და სპორტის მუშაკების დახმარება და მათი ცხოვრების პირობების გაუმჯობესება, თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი საწვრთნელი პროცესის წარმართვისათვის ხელის შეწყობა. საქართველოში მცხოვრები წამყვანი სპორტსმენებისა და მწვრთნელების, ნაკრებების მომსახურე პერსონალის, ოლიმპიური ჩემპიონების, საჭადრაკო ოლიმპიადების გამარჯვებულების, ვეტერანი სპორტსმენების და სპორტის მუშაკების დახმარება და მათი ცხოვრების პირობების გაუმჯობესება;თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი საწვრთნელი პროცესის წარმართვაში ხელშეწყობა. ფინანსურად უზრუნველყოფილი პროგრამის ბენეფიციარები და სტიმულირებული სპორტსმენების რაოდენობა სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სფეროების სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა (39 01) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი ფიზიკური აღრზდისა, სპორტისა და ახალგაზრდობის სფეროში ქვეყნის ერთიანი პოლიტიკის შემუშავება, დაგეგმვა და მისი რეალიზების კოორდინაცია;სპორტის განვითარებისათვის სათანადო პირობების შექმნა და ძირითად მიმართულებათა განსაზღვრა;სპორტსმენთა მომზადების ორგანიზაციული და მეთოდური ხელშეწყობა, სპორტის სფეროში კვალიფიკაციის ამაღლების კოორდინაცია, ერთიანი სპორტული კლასიფიკაციის შემუშავება და დამტკიცება, სპორტის სახეობათა, პროფესიული და მოყვარულთა სპორტული კლუბებისა და ორგანიზაციების სტატუსის განსაზღვრა;სპორტულ ასოციაციებთან, კავშირებთან, სპორტულ ფედერაციებსა და სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა;სპორტში აკრძალულ მასტიმულირებელ საშუალებათა გამოყენების აღმოფხვრის ღონისძიებათა განხორციელება;სპორტისა და ახალგაზრდობის სფეროში საინვესტიციო და საქველმოქმედო საქმიანობის განხორციელების ხელშეწყობა;ახალგაზრდა მეცნიერთა, სპორტსმენთა და შემოქმედთათვის სახელმწიფო მხარდაჭერა, თავისი კომპეტენციის ფარგლებში სამეცნიეროსაგანმანათლებლო სფეროში სახელმწიფო პროგრამების შემუშავება და შესაბამის უწყებებთან ერთად მათი განხორციელება;თავისი კომპეტენციის ფარგლებში სპორტთან და ახალგაზრდობასთან დაკავშირებული კანონპროექტების შემუშავება;სპორტისა და ახალგაზრდობის სფეროების განვითარებისათვის საჭირო სამშენებლო, სარეკონსტრუქციო და სარემონტო სამუშაოების წარმოება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი სპორტისა და ახალგაზრდობის სფეროში გატარებული ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკა. . 141 საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები ახალგაზრდული ინიციატივების წახალისება ; ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხობრების წესის დამკვიდრება ; სპორტის სფეროში მაღალი შედეგები ; სპორტის მასობრიობა ; სპორტისა და ახალგაზრდობის სფეროსთან დაკავშირებული შესაბამისობაში მოყვანილი კანონმდებლობა 142 საერთაშორისო ურთიერთობები და ევროატლანტიკურ სივრცეში ინტეგრაცია კოდი დასახელება 2015 წლის პროექტი მ.შ. ბიუჯეტით გათვალისწინებული სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 2016 წლის პროგნოზი 2017 წლის პროგნოზი 2018 წლის პროგნოზი 28 01 საგარეო პოლიტიკის განხორციელება 89,175.0 89,115.0 60.0 104,700.0 104,700.0 109,700.0 3,100.0 3,100.0 0.0 3,100.0 3,100.0 3,100.0 1,200.0 1,200.0 0.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 93,475.0 93,415.0 60.0 109,000.0 109,000.0 114,000.0 20 00 21 00 ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი სულ პრიორიტეტის დაფინანსება 143 საგარეო პოლიტიკის განხორციელება (28 01) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი საერთაშორისო არენაზე ქვეყნის ინტერესების გატარება, საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტებისა და დასახული ამოცანების შესრულება;საერთაშორისო თანამეგობრობის დახმარებით საქართველოს დეოკუპაციისა და ოკუპანტი სახელმწიფოს მხრიდან საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის პატივისცემის უზრუნველყოფა, ოკუპირებული ტერიტორიების არაღიარების პოლიტიკის განმტკიცება;რუსეთზე საერთაშორისო თანამეგობრობის ზეწოლის გაძლიერების მიზნით შესაბამისი ღონისძიებების გატარება, რათა მან სრულად შეასრულოს 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება; რუსეთის მიერ საქართველოს წინააღმდეგ ძალის გამოუყენებლობის ვალდებულების აღება;ოკუპირებული რეგიონების მიმართ საქართელოს სახელმწიფო სტრატეგიის განხორციელება;ევროკავშირთან საქართველოს პოლიტიკური და ეკონომიკური ინტეგრაციის გაძლიერება; ნატო–ში გაწევრიანების პროცესის ხელშეწყობა;ევროპის ქვეყნებთან თანამშრომლობის გაღრმავება და საქართველოს საგარეო პოლიტიკური მიზნების მიმართ მათი მხარდაჭერის უზრუნველყოფა;აშშ–თან სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტიით გათვალისწინებული პროექტების განხორციელება და მისი როლის გაძლიერება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მხარდაჭერის პროცესშირუსეთთან ურთიერთობების ნორმალიზება;დემოკრატიისა და ეკონომიკური განვითარების ორგანიზაცია სუამ-ის და შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაციის (BSEC) ფორმატში რეგიონული და რეგიონთაშორისი თანამშრომლობის გაძლიერება და კონკრეტული პროექტების განხორციელება;ქართული პროდუქციისთვის ახალი ბაზრების მოპოვება, ქვეყნის ეკონომიკაში ინვესტიციების მოზიდვა, ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა და სტიმულირება;საზღვარგარეთ ქართული კულტურისა და ინტელექტუალური პოტენციალის წარმოჩენის ხელშეწყობა;უცხოეთში მყოფი საქართველოს მოქალაქეების უფლებების დაცვა, მათთვის შეღავათანი პირობების შექმნა და სოციალური უსაფრთხოების დონის ამაღლება. საგარეო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა (28 01 01) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს საგარეოს საქმეთა სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის დარჩენილ წევრ ქვეყნებთან დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარება; საქართველოს დიპლომატიური დაწესებულებების ქსელის გაფართოება; არსებული წარმომადგენლობების მიერ გადაფარვის არეალის გაზრდა;ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაციის პროცესის ინტენსიფიკაცია;ევროკავშირის „აღმოსავლეთ პარტნიორობის“ ინიციატივის ფარგლებში დაგეგმილ ღონისძიებებში საქართველოს აქტიური მონაწილეობა;საქართველოს და ევროკავშირის შორის ასოცირების შეთანხმების დროებითი გამოყენება და ასოცირების დღის წესრიგის განხორციელება; ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის იმპლემენტაცია და საქართველო-ევროკავშირის პოლიტიკური დიალოგის ინტენსიფიკაცია; ევროკავშირის ერთიანი უსაფრთხოებისა და თავდაცვის პოლიტიკის (CSDP) ფარგლებში თანამშრომლობის გაღრმავება; უელსის სამიტის შედეგად საქართველოსთვის „სპეციალური პაკეტის განხორციელების ხელშეწყობა; ნატო-ს წევრ ქვეყნებთან აქტიური 144 პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი პოლიტიკური კონსულტაციების წარმოება; წლიური ეროვნული პროგრამით გათვალისწინებული რეფორმების სათანადოდ წარმოჩენა;საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტების განხორციელების მიზნით ორმხრივი და მრავალმხრივი ურთიერთობების შემდგომი განვითარება და ინტენსიფიკაცია;საერთაოშიროსო ორგანიზაციების ფარგლებში (გაერო, ეუთო, ევროპის საბჭო) თანამშრომლობის გაღრმავება საქართველოში დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებებათა დაცვის განმტკიცების მიზნით, კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების პროცესში მათი როლის გასაძლიერებლად;აფხაზეთის სავაჭრო-სამრეწველო პალატის აქტიური ჩართულობის ხელშეწყობა რეგიონულ დასაერთაშორისო ღონისძიებებში, მისი ცნობადობის ამაღლების მიზნით. აფხაზეთის რეგიონშირეგისტრირებული ბიზნეს-ოოპერატორების ქართულ და უცხოურ ბიზნეს წრეებთან, საქართველოსცენტრალურ ხელისუფლებასთან შეთანხმებით, საქმიანი კავშირების გაღმავების ხელშეწყობა.მდგრადი ეკონომიკური განვითარების მიზნით, თანამედროვე საერთაშორისო ეკონომიკურ ურთიერთობებში საქართველოს სრულფასოვანი მონაწილეობა და ამ პროცესებში დიპლომატიური ურთიერთობების აქტიური გამოყენება;საზღვარგარეთ საქართველოს მოქალაქეთა ეფექტური მომსახურება და კრიზისულ სიტუაციებში შესაბამისი დახმარების გაწევა, მათი კანონიერი უფლებებისა და ინტერესების დაცვის კუთხით მუშობის გაუმჯობესება. საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და სხვადასხვა ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანოების მიერ საქართველოს მხარდამჭერი რეზოლუციების და სხვა დოკუმენტების მიღება; საქართველოს დევნილების და იძულებით გადაადგილებული პირების პრობლემატიკის აქტუალიზაცია საერთაშორისო არენაზე;ჟენევის საერთაოშორისო მოლაპარაკებების ფორმატისა და დღის წესრიგის შენარჩუნება და ძირითად საკითხებზე პროგრესის მიღწევა; ოკუპირებული რეგიონების არაღიარებასთან და რუსეთის, როგორც ოკუპანტ სახელმწიფოსთან დაკავშირებით ერთიანი მტკიცე პოზიციის ჩამოყალიბება საერთაშორისო არენაზე;ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების და ასოცირების დღის წესრიგის იმპლემენტაციისთვის შემუშავებული ეროვნული სამოქმედო გეგმით 2015 წელს გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულება; ევროკავშირის „აღმოსავლეთ პარტნიორობის“ ინიციატივის ფარგლებში თანამშრომლობის შემდგომი გაღრმავება; სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის იმპლემენტაციის დასრულება; მაღალი დონის ვიზიტების განხორციელება საქართველოსა და ევროკავშირში;ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის წლიური ეროვნული პროგრამის (ANP) წარმატებით განხორციელების შედეგად ნატოს სტანდარტებთან მიახლოება; „სპეციალური პაკეტით“ გათვალისწინებული ღონისძიებების პრაქტიკული განხორციელებით ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლება და ალიანსში წევრობასთან დაკავშირებული საკითხების გადაწყვეტა;აშშ-ს და ევროპის სახელმწიფოების მხრიდან საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის განმტკიცების, ოკუპირებული ტერიტორიების არაღიარების პოლიტიკის მხარდაჭერის შემდგომი გაძლიერება;ლათინური ამერიკის, კარიბის ზღვის აუზის, აზიის, აფრიკის, ავსტრალიისა და ოკეანეთის რეგიონის ქვეყნებთან დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარება; სხვადასხვა რეგიონის ქვეყნებთან ვიზიტების, კონსულტაციების თუ სხვა სახის ღონისძიებების მეშვეობით მუდმივი კავშირების შენარჩუნება და განმტკიცება;საქართველოს საინვესტიციო გარემოს, ეკონომიკური რეფორმების, ადგილობრივი რესურსების, აგრეთვე საქართველოს საგარეო სავაჭრო და ევროკავშირის ბაზარზე შექმნილი პრეფერენციული სავაჭრო რეჟიმების შესახებ საზოგადოების ინფორმირება;ორმხრივი და მრავალმხრივი თანამშრომლობის გაღრმავება კულტურის, განათლებისა და მეცნიერების სფეროებში, თანამშრომლობა საერთაშორისო ეკონომიკური ორგანიზაციების OECD, WTO, ICAO, IMO, გაეროს ეკონომიკური კომისიებისა (ECOSOC, UNECE, UNESCAP, UNCTAD) და რეგიონული საერთაშორისო ორგანიზაციების (BSEC, სუამი) ფორმატებში;საქართველოს მოქალაქეებისათვის სხვადასხვა სახის დახმარების 145 აღმოჩენა პრობლემების მოგვარების კუთხით, ასევე, მათი უზრუნველყოფა საჭირო დოკუმენტაციით. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან არაღიარების პოლიტიკის შენარჩუნება/განმტკიცება და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის პატივისცემა ; ევროკავშირთან პოლიტიკური დიალოგის გაღრმავება ; საქართველოსთან დიპლომატიური ურთიერთობების მქონე ქვეყნების, საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობების და გადაფარვის ქვეყნების რაოდენობა ; საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და სხადასხვა ქვეყნების საკანონმდებლო ორგანოების მიერ საქართვლოს მხარდამჭერი რეზოლუციების/განცხადებების რაოდებონა ; საზღვარგარეთ საქართველოს მოქალაქეების უფლებების დაცვის მიზნით ხელმოწერილი შეთანხმებების და ინიცირებული პროექტების რაოდენობა; საკონსულო დეპარტამენტსა და საზღვარგარეთ საქართველოს საკონსულო სამსახურებს შორის კოორდინაციის მექანიზმების გაუმჯობესება საერთაშორისო ორგანიზაციებში არსებული ფინანსური ვალდებულებების უზრუნველყოფა (28 01 02) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი საერთაშორისო ორგანიზაციების უზრუნველყოფის მიზნით. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები აქტიური წევრობა ქვეყნის ეროვნული ინტერესების და უსაფრთხოების საქართველოს იმიჯის გაუმჯობესება საერთაშორისო არენაზე; პოლიტიკური და ეკონომიკური მხარდაჭერის მიღება. საერთაშორისო ორგანიზაციების ეგიდით, საქართველოში განხორციელებული პროექტები ; საერთაშორისო ორგანიზაციებში საქართველოს ფინანსური თუ სხვა ტიპის ვალდებულებების შესრულება საერთაშორისო ხელშეკრულებების და სხვა დოკუმენტების თარგმნა და დამოწმება (28 01 03) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებათა თარგმნის ბიურო პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებების და სხვა ოფიციალური დოკუმენტების თარგმნა, საქართველოში აკრედიტებული უცხოურ ორგანიზაციებთან კავშირების დამყარება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი დოკუმენტების თარგმნის ხარისხის გაუმჯობესება, სხვადასხვა ხელშეკრულებების გაფორმებასთან დაკავშირებული სირთულეების აღმოფხვრა. 146 შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები სსიპ - საერთაშორისო ხელშეკრულებათა თარგმნის ბიუროსა და საქართველოში აკრედიტებულ დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებთან გამართული შეხვედრების რაოდენობა ; ხარისხიანად ნათარგმნი დოკუმენტების რაოდენობა ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი (20 00) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - საინფორმაციო ცენტრი ნატოს შესახებ ; ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი პროექტის აღწერა და მიზანი ნატო-საქართველოს კომისიის სხდომების კოორდინაცია;საქართველოს 2015 წლის წლიური ეროვნული პროგრამის შემუშვება და განხრციელების მონიტორინგი და კოორდინაცია; თვით-შეფასების დოკუმენტის მომზადება;საზოგადოების ინფორმირება ნატო-სა და ნატო-საქართველოს ურთიერთობების შესახებ;ნატოსთან არსებით ღონისძიებათა პაკეტის განხორციელებისადმი საერთაშორისო მხარდაჭერის მოპოვების ხელშეწყობა;„ერთის მხრივ, ევროკავშირს და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებსა და მეორეს მხრივ, საქართველოს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმებისა“ და „საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების დღის წესრიგის“ 2015 წლის ეროვნული სამოქმედო გეგმის განხორციელების კოორდინაცია;ევროკავშირის ინიციატივების - „აღმოსავლეთ პარტნიორობის” (Eastern Partnership) და „პარტნიორობა მობილურობისათვის” (Mobility Partnership) ფარგლებში თანამშრომლობის განვითარება;ევროინტეგრაციის საკითხთა კომუნიკაციისა და ინფორმაციის შესახებ საქართველოს მთავრობის 2014-2017 წლების სტრატეგიის 2015 წლის სამოქმედო გეგმის განხორციელების კოორდინაცია;ევროკავშირის დახმარების ფარგლებში გათვალისწინებული საერთაშორისო ფინანსური შეთანხმებების მომზადება და ხელმოწერა, მიმდინარე ევროკავშირის პროექტების დაგეგმვისა და განხორციელების ეფექტური კოორდინაცია დახმარების მიმღები დარგობრივი უწყებების შესაძლებლობების გაზრდა ევროკავშირის დახმარების პროექტების განხორციელების პროცედურების შესახებ. დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი (21 00) პროექტის განმახორციელებელი დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ქართული დიასპორის მაქსიმალური ჩართვა ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკურ და კულტურულ ცხოვრებაში, შესაბამის სახელმწიფო უწყებებთან თანამშრომლობით მათთვის კონკრეტული პროექტების შეთავაზება და მათი პოპულარიზაცია; პროექტის აღწერა და მიზანი ყოველწლიურად საქართველოში დიასპორის დღის აღნიშვნა და ამ დღისადმი მიძღვნილ კულტურულ ღონისძიებებში ქართული დიასპორის წარმომადგენელთა ჩართვა; უცხოეთში მცხოვრები თანამემამულეების, საზღვარგარეთ არსებული დიასპორული ორგანიზაციების, საკვირაო 147 სკოლებისა და შემოქმედებითი კოლექტივების მხარდამჭერი ღონისძიებების დაფინანსება, ქართული სახლების არეალის გაფართოება; საქართველოში და საზღვარგარეთ ბიზნეს-სამეცნიერო ფორუმების გამართვა, ქართული კომპანიების დიასპორულ ორგანიზაციებთან დაკავშირება, უცხოეთში მოღვაწე ქართველი ბიზნესმენებისათვის საინვესტიციო პროექტების შეთავაზება და საქართველოში უცხოური ინვესტიციების მოსაზიდად ქართული დიასპორის კავშირების გამოყენება. 148 სოფლის მეურნეობა კოდი დასახელება 2015 წლის პროექტი მ.შ. ბიუჯეტით გათვალისწინებული სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 2016 წლის პროგნოზი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა 37 01 სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა 247,993.0 207,895.0 40,098.0 247,340.0 239,900.0 247,470.0 37 02 სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა 29,171.0 24,681.0 4,490.0 31,500.0 31,700.0 31,800.0 37 03 მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება 20,344.0 19,856.0 488.0 25,100.0 25,100.0 25,100.0 37 04 სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო კვლევითი ღონისძიებების განხორციელება 10,018.0 10,018.0 0.0 14,000.0 14,000.0 14,000.0 307,526.0 262,450.0 45,076.0 317,940.0 310,700.0 318,370.0 სულ პრიორიტეტის დაფინანსება 149 სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა (37 01) პროექტის განმახორციელებელი შპს „საქართველოს გაერთიანებული სამელიორაციო სისტემების კომპანია“ ; ააიპ „სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო“ ; სსიპ „სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო“ ; საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ქვეყნის აგრარულ სექტორში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და რეფორმების განხორციელება ეროვნული ტრადიციებისა და საერთაშორისო გამოცდილების გათვალისწინებით; სარწყავი და დამშრობი სისტემის, წყალსაცავების რეაბილიტაცია; სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის ტექნიკური ექსპლუატაცია და სამელიორაციო დანიშნულების ტექნიკის შეძენა; ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაციისთვის ღონისძიებების განხორციელება; პროექტის აღწერა და მიზანი სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების ხელშეწყობა; სოფლის მეურნეობის პირველადი წარმოების გადამუშავების და შენახვა-რეალიზაციის საწარმოების უზრუნველყოფა იაფი და ხელმისაწვდომი ფულადი სახსრებით უზრუნველყოფა; მცირემიწიანი ფერმერებისათვის, რომლებიც ფლობენ 1,25 ჰექტარის ჩათვლით მიწის ნაკვეთს, სარგებლის სახით მიწის ნაკვეთის ხვნის სერვისის ან/და სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების სხვადასხვა საქონლის (სასუქები ან/და სათესლე მასალა ან/და სასოფლო-სამეურნეო ქიმიური საშალებები) უსასყიდლოდ მიწოდება; სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოსავლის დაზღვევაში თანამონაწილეობა. სარწყავი და დამშრობი ინფრასტრუქტურის განვითარება; სარწყავი მიწების წყლით უზრუნველყოფის გაუმჯობესება; პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის ცნობადობის ზრდა; დამუშავებული ფართობების ხარისხობრივი და რაოდენობრივი მაჩვენებლების ზრდა; სოფლის მეურნეობის დარგში ახალი საწარმოების შექმნა; სოფლის მეურნეობის პირველადი წარმოების გაფართოება; სოფლის მეურნეობის საწარმოებისთვის შეღავათიანი აგროკრედიტის ხელმისაწვდომობის ზრდა;აგროსექტორში სადაზღვევო ბაზრის განვითარება;ფერმერებისთვის შემოსავლების შენარჩუნება და რისკების შემცირება; 150 საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები გასარწყავებული და დაშრობილი ფართობების მაჩვენებელი ; ლიზინგის სისტემის მეშვეობით დაფინანსებულ პირთა რაოდენობა ; სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის ექსპორტის ზრდა და ქვეყნის სასურსათო უსაფრთხოების მაჩვენებლის გაუმჯობესება ; შეღავათიანი აგროკრედიტებით დაფინანსებულ პირთა რაოდენობა ; დაზღვეული სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოსავლის რაოდენობა ; სექტორში დასაქმებულ ფერმერთა რაოდენობა ; სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოსავლიანობა ; მცირემიწიანი ფერმერების მფლობელობაში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე მოსავლიანობის ზრდა სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა (37 01 01) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო აგროსასურსათო სექტორში შემოსავლების ზრდისა და სასურსათო უსაფრთხოებისათვის საჭირო ღონისძიებების დაგეგმვა და ეფექტურად განხორციელება; პროექტის აღწერა და მიზანი ქვეყანაში სოფლის მეურნეობის, კვებისა და გადამამუშავებელი მრეწველობის პროდუქციის წარმოების ხელშეწყობა; სოფლის მეურნეობის პროდუქციის მწარმოებელთა და მომხმარებელთა ინტერესების ჰარმონიზაციის ხელშეწყობა. სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამის მართვა და ადმინისტრირება რეგიონებში (37 01 02) პროექტის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო საინფორმაციო, აგროტექნოლოგიური, აგრო-ტექნიკური, აგროსაკონსულტაციო,სასწავლო-საკვალიფიკაციო და სხვა ტიპის მომსახურების უზრუნველყოფა; მოსახლეობის ცხოვრების დონის ამაღლებისათვის მდგრადი აგრარული პოლიტიკის ეფექტიანი განხორციელება და ქვეყნის სასურსათო უზრუნველყოფის ხელშეწყობა. სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია (37 01 03) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონში სარწყავი და დამშრობი სისტემების რეაბილიტაცია.სამელიორაციო დანიშნულების ტექნიკის, სატრანსპორტო საშუალებების, მანქანა-მექანიზმებისა და მოწყობილობების შეძენა სამელიორაციო ობიექტებზე საექსპლუატაციო და სარეაბილიტაციო სამუშაოების საწარმოებლად; შპს „საქართველოს გაერთიანებული სამელიორაციო სისტემების კომპანიის“ სუბსიდირება სარწყავი და დამშრობი სისტემების ინფრასტრუქტურის ტექნიკური ექსპლუატაციის ღონისძიებებისათვის, მექანიკური სატუმბი სადგურების 151 პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები ფუნქციონირებისათვის მოსახმარი ელექტროენერგიის, სამელიორაციო დანიშნულების ტექნიკის, სატრანსპორტო საშუალებებისა და სხვა მანქანა-მექანიზმების მოვლა-შენახვის ღონისძებებისთვის საჭირო ხარჯების დასაფინანსებლად. წყლის რესურსების ეფექტური და ეკონომიური გამოყენება; სარწყავი მიწების წყლით უზრუნველყოფის გაუმჯობესება; დაშრობილი და გასარწყავებული მიწის ფართობის ზრდა; სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება; დამატებით 12-14 ათასი ბენეფიციარისთვის მორწყვის გარანტირებული შესაძლებლობა ; 19 000 ჰა -ით გაზრდილი სარწყავი მიწების მაჩვენებელი, 3280 ჰა დაშრობილი ფართობი, 17 000 ჰექტარზე სარწყავი წყლით უზრუნველყოფის გაუმჯობესება ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაცია (37 01 04) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი ჩატარდება ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის გამოფენა-დეგუსტაციები, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ, რომლთა ფარგლებშიც განხორციელდება წარმომადგენლობითი, კულტურული და სარეკლამო ღონისძიებები, რაც ხელს შეუწყობს ქართული პროდუქციის პოპულარიზაციას, დამატებითი პრიორიტეტული გასაღების ბაზრების მოპოვებას, ბიზნესკონტაქტების დამყარებას და საკვები პროდუქტების საექსპორტო პოტენციალის გაზრდას. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის ცნობადობის ზრდა. აგროსასურსათო პროდუქციის ექსპორტის ზრდა. მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში მოწყობა სავარაუდოდ 8 და ქვეყნის შიგნით 2 გამოფენა-დეგუსტაციის ღონისძიების სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის ღონისძიებები (37 01 05) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ინსტიტუციური განვითარების, სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის ხარისხის და რაოდენობრივი კოეფიციენტის გაუმჯობესების, ადგილობრივ და საერთაშორისო ბაზარზე კოოპერატივების თავის დამკვიდრების მიზნით განხორციელდება:კოოპერატივების მეპაიეთათვის და გამგეობის/დირექტორატის წევრთათვის კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსების ჩატარება ( მენეჯმენტი, გაყიდვები და მარკეტინგი, 152 სამართლებრივი საკითხები, საგადასახადო საქმე, ფინანსური აღრიცხვა, პროგნოზირება, ინფორმატიკა, კოოპერაციის პრინციპების იმპლემენტაცია და სხვა).ტრენერთა ტრეინინგების ჩატარება, რაც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა პროფესიონალების მომზადებას შემდგომში კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსების ჩასატარებლად;კოოპერატივებში თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და მეთოდოლოგიების დანერგვა თეორიული ცოდნის მიწოდების გზით შემდეგი მიმართულებების შესაბამისად: ბიოწარმოება სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებში, მცენარეთა მოვლის, მოყვანისა და სხვადასხვა კლიმატადაპტირებადი ჯიშების მონაცემების და პოტენციალის შესწავლა, ცხოველთა შენახვის, მოვლისა (მათ შორის ვეტ-სანიტარული მდგომარეობის კონტროლის) და მკურნალობის ინოვაციური მეთოდები და ტექნოლოგიები, ცხოველთა საკვებწარმოების თანამედროვე მიდგომების დანერგვა, რესურსების მენეჯმენტი და სხვა;პილოტურ რეჟიმში კოოპერატივის საქმიანობის ადგილზე პრაქტიკული ტრენინგებიs ჩატარება ერთი სრული საწარმოო ციკლის განმავლობაში (კოოპერატივის თანამონაწილეობა 20%);სტანდარტიზაციის ხელშეწყობის ფარგლებში კოოპერატივის შესაბამისი განცხადების დაკმაყოფილების შემთხვევაში საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - სასოფლო-სამეურნეო განხილვის კოოპერატივების განვითარების სააგენტო უზრუნველყოფს კოოპერატივის სტანდარტიზაციის პროცესის განსახორციელებლად შესაბამისი საკონსულტაციო კომპანიის მომსახურების ორგანიზაციულ და ფინანსურ ხელმისაწვდომობას. საკონსულტაციო კომპანიის ამოცანების წარმატებით დაძლევის შემთხვევაში კოოპერატივს მიეცემა, განახორციელოს საერთაშორისო სერთიფიკატის ( ISO, HACCP ან სხვა) მიღებისათვის საჭირო ღონისძიებები;კოოპერატივის მეპაიეებისთვის ერთიანი ელექტრონული მართვის სისტემის მოხმარებაში სპეციალური ტრენიგების ჩატარება;ქვეყნის შიგნით გამოფენა-გაყიდვების ჩატარების ხელშეწყობა, რომლებზედაც შესაბამისი სასაქონლო სახით წარმოდგენილი იქნება კოოპერატივების მიერ წარმოებული და გადამუშავებული პროდუქცია;ე.წ. „საინფორმაციო ბანკის“ სისტემის დანერგვა, რომელიც კოოპერატივებს საშუალებას მისცემს, საკუთარი პროდუქციის შესახებ ინფორმაცია მიაწოდონ პოტენციურ შემსყიდველებს როგორც საქართველოში, ისევე საქართველოს ფარგლებს გარეთ;ქალთა და მოწყვლადი ჯგუფების (დევნილები, შეზღუდული შესაძლებლობის პირები და ა.შ) კოოპერატივებში ჩართულობის სტიმულირება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი თანამედროვე IT ინფრასტრუქტურითა და მაღალკვალიფიციური კადრებით უზრუნველყოფილი კოოპერატივები;კოოპერატივების მიერ წარმოებული პროდუქციის ხარისხის ამაღლება;კოოპერატივების მიერ მოგების მიღების პოტენციალის ზრდა. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები შექმნილი 100-მდე კოოპერატივის ონლაინ-პროფილი ; კოოპერატივების მიერ წარმოებული ან/და გადამუშავებული პროდუქციის 3 გამოფენა-გაყიდვის ღონისძიების ჩატარება ; ტრენერთა ტრეინინგავლილი და შესაბამისი სტაჟირებაგავლილი დაახლოებით 40 ბენეფიციარი ; ციკლური ტრეინინგების მეშვეობით თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და მეთოდოლოგიების დანერგვის მიმართულებით კვალიფიკაცია ამაღლებული 5-დან 10-მდე კოოპერატივის მეპაიე ; კვალიფიკაცია ამაღლებული 600-დან 900-მდე მეპაიე, ან/და გამგეობის/დირექტორატის წევრი ; სახელმძღვანელო მითითებების დისტრიბუცია დაახლოებით 200 კოოპერატივის მეპაიესათვის, ან/და გამგეობის/დირექტორატის წევრისათვის ; „საინფორმაციო ბანკში“ განთავსებული 200-დან 300 მდე მომხმარებლის შესახებ ინფორმაცია სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვა (37 01 06) 153 პროექტის განმახორციელებელი ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი სოფლის მეურნეობის დარგში დაგეგმილი და მიმდინარე პროექტების მართვა და ეფექტური განხორციელება. შეღავათიანი აგროკრედიტები (37 01 07) პროექტის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო სოფლის მეურნეობის პირველადი წარმოების, გადამუშავების და შენახვა-რეალიზაციის საწარმოების იაფი და ხელმისაწვდომი ფულადი სახსრებით უზრუნველყოფა; ბენეფიციარებზე სესხები (ან ლიზინგი) გაიცემა პროექტში მონაწილე საფინანსო ინსტიტუტებიდან, ხოლო არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი - „სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო“ განახორციელებს ამ სესხები (ან ლიზინგის) საპროცენტო სარგებელის თანადაფინანსებას. თანხა მოხმარდება, როგორც სააგენტოს მიერ 2013-2014 წელს "შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტის" ფარგლებში გაცემულ სესხებს, ისე 2015 წელს გასაცემ სესხებსა და ლიზინგს; პროექტის ბენეფიციარი შეიძლება იყოს საქართველოს მოქალაქე ფიზიკური პირი და საქართველოს კანონმდებლობით რეგისტრირებული იურიდიული პირი; სესხის (ლიზინგის) მიზანია სოფლის მეურნეობის პირველადი წარმოებისა და გადამამუშავებელი წარმოების საბრუნავი და ძირითადი საშუალებების დაფინანსება;განსახორციელებელი ღონისძიებების დეტალურ პირობებს განისაზღვრება საქართველოს მთავრობია. სოფლის მეურნეობის დარგში ახალი საწარმოების გახსნა და არსებულის გაფართოება; სოფლის მეურნეობის პირველადი წარმოების გაფართოება; პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი სოფლის მეურნეობის საწარმოებისთვის საბანკო კრედიტების გაიაფება და ხელმისაწვდომობის გაზრდა; სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის ლიზინგით გაცემის ფორმის განვითარება; დარგში საბანკო სექტორის მონაწილეობის გაფართოება. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები სასოფლო-სამეურნეო დარგის დაფინანსებაში არანაკლებ 10 კომერციული ბანკის მონაწილობა ; არანაკლებ 3 000 ახალი სესხის და ლიზინგის გაცემა ; აქტიური პორტფელის გაზრდა სავარაუდოდ 100 000 000 ლარით მცირემიწიან ფერმერთა საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის ღონისძიებები (37 01 08) პროექტის განმახორციელებელი ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო 154 პროექტის პოტენციური ბენეფიციარები არიან ის ფიზიკური პირები, რომლებსაც საკუთრებაში ან ფაქტობრივ მფლობელობაში აქვს 1,25 ჰექტარი ფართობის ჩათვლით მიწის ნაკვეთი. პროექტის აღწერა და მიზანი ბენეფიციარები სარგებლის სახით უსასყიდლოდ მიიღებენ მათ საკუთრებაში ან ფაქტიურ მფლობელობაში არსებული მიწის ნაკვეთის ხვნის სერვისს ან/და სასოფლო-სამეურნეო საქონელს (სასუქებს ან/და სათესლე მასალას ან/და სასოფლო-სამეურნეო ქიმიურ საშუალებებს). განსახორციელებელი ღონისძიებების დეტალურ პირობებს განისაზღვრება საქართველოს მთავრობა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები სასოფლო სამეურნეო საქმიანობაში ჩართული მცირემიწიანი ფერმერების საქმიანობის სტიმულირება; სავარაუდოდ 200 ათასი ჰა მიწის ფართობის მოხვნა ; 750 ათასზე მეტი ბენეფიციარი მიიღებს გათვალისწინებულ სარგებელს ქვეპროგრამით ბენეფიციარების მფლობელობაში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე მოსავლიანობის ზრდა. სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის სესხისა და ლიზინგის ვალდებულებების დაფარვა (37 01 09) პროექტის განმახორციელებელი ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი „არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - სოფლის მეურნეობის განვითარების ფონდის ანგარიშზე თანხის გადარიცხვის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 18 იანვრის N36 და „იაპონური გრანტის პროგრამა 2KR ის ფარგლებში საპარტნიორო ფონდში დეპონირებული თანხების გამოყენების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 27 დეკემბრის N2587 განკარგულებების შესაბამისად სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად გაფორმებული ლიზინგისა და სასესხო ხელშეკრულებების ფარგლებში 2015 წლის ვალდებულების დაფარვა. აგროდაზღვევის უზრუნველყოფის ღონისძიებები (37 01 10) პროექტის განმახორციელებელი ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი პროგრამის მიზანია აგროსექტორში სადაზღვევო ბაზრის განვითარება, სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის ხელშეწყობა, კონკურენტუნარიანობის გაზრდა, ფერმერებისთვის შემოსავლების შენარჩუნება და რისკების შემცირება. განხორციელდება სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოსავლის დაზღვევაში თანამონაწილეობა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი აგროსექტორში სადაზღვევო ბაზრის განვითარება;ფერმერებისთვის შემოსავლების შენარჩუნება და რისკების შემცირება; 155 შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 10 000 ჰა-მდე სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთებზე მოსავლის დაზღვევა აგროსექტორის ხელშეწყობა/განვითარება (37 01 12) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონში სამელიორაციო სისტემების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელება; პროექტის აღწერა და მიზანი სოფლის მეურნეობის სექტორში სალიზინგო სისტემის განვითარება და შესაბამისად, სექტორში დასაქმებულ პირთათვის თანამედროვე ძირითადი საშუალებებისადმი ხელმისაწვდომობის ხელშეწყობა;შიდა საირიგაციო ქსელების რეაბილიტაცია;კლიმატზე ადაპტირებული სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოება/გადამუშავება/რეალიზაციის მთლიანი ქსელის განვითარების ხელშეწყობა;„ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაციიის პროექტის“ განვითარების ეტაპისთვის (პირველი ეტაპი) პროექტირებისა და კვლევების განხორციელება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი სარწყავი მიწების წყლით უზრუნველყოფის გაუმჯობესება; დაშრობილი და გასარწყავებული მიწის ფართობის ზრდა; სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოების განვითარება. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1000 - მდე მცირე და 30 - მდე 100 000 აშშ დოლარის ოდენობის გრანტების გაცემა აგრობიზნესისა და პირველადი წარმოების სფეროში ; დამატებით მორწყული 30 000 მდე ჰა ფართობი ; 19 000 მდე კომლისათვის წყლით უზრუნველყოფის გაუმჯობესება ; 5000 მდე ფერმერისთვის გაუმჯობესებული წყლისა და ნიადაგის მართვის სისტემა სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა (37 02) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ „სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია“ ; სსიპ „სურსათის ეროვნული სააგენტო“ სურსათის უვნებლობის ეფექტური სისტემის ჩამოყალიბებისა და მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის უზრუნველყოფის მიზნით განხორციელდება: პროექტის აღწერა და მიზანი სურსათის/ცხოველის საკვების მწარმოებელი საწარმოების ინსპექტირება, სამომხმარებლო ბაზრის მონიტორინგი და პროდუქციის ლაბორატორიული კვლევა; თურქულის, ჯილეხის, ცოფისა და ბრუცელოზის ვაქცინაცია და ტუბერკულოზის დიაგნოსტიკა; 156 სადეზინფექციო სამუშაოების უზრუნველყოფა და ლეშების გაუვნებლობა ინსენერატორის მეშვეობით; ცხოველთა იდენტიფიკაცია/პასპორტიზაციის სისტემის ჩამოყალიბება; ვეტერინარული აფთიაქებისა და სამკურნალოების მონიტორინგი; საკარანტინო და მავნე ორგანიზმების გავრცელების წინააღმდეგ შესაბამისი ღონისძიებების ჩატარება და პესტიციდების/აგროქიმიკატების ხარისხის კონტროლი; რეკომენდაციების გამოცემა ფერმერთა ზოგადი ინფორმირებულობის გაზრდის მიზნით; ცხოველთა განსაკუთრებით საშიში ინფექციური და არაინფექციური დაავადებების, მცენარეთა საკარანტინო და სხვა საშიში მავნე ორგანიზმების ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა;ყირიმ-კონგოს ცხელების გავრცელების ადგილებში ცხოველების, მათი სადგომებისა და საძოვრების ინსექტო-აკარიციდიული დამუშავება;სურსათის/ცხოველის საკვების და სასმელი წყლის ხარისხისა და უსაფრთხოების მაჩვენებლების ლაბორატორიული კვლევა;მსხვილფეხა პირუტყვის ნოდულარული დერმატიტით დაავადების მაღალი რისკის ზონებში პირუტყვის ვაქცინაცია; სამომხმარებლო ბაზარზე მავნე სურსათის რეალიზაციის ფაქტების შემცირება/აღკვეთა; განსაკუთრებით საშიში მავნებლებისგან სასოფლო-სამეურნეო კულტურების დაცვა და მოსავლის შენარჩუნება კლიმატური პირობების გათვალისწინებით; პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობის მიღწევა-შენარჩუნება და სამომხმარებლო ბაზარზე უვნებელი ცხოველური წარმოშობის პროდუქტების განთავსება; ბაზარზე უსაფრთხო პრეპარატების მიმოქცევა და წუნდებული პროდუქციის შემცირება/აღკვეთა; საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები ლაბორატორიაში საკვლევად წარმოდგენილი ვარგისი ნიმუშების ოპტიმალურ ვადაში სწორი ტესტირება, რაც საშუალებას იძლევა მოხდეს ამა თუ იმ დაავადებების პროფილაქტიკა და გამოვლენის შემთხვევაში ლოკალიზებალიკვიდაცია. ცხოველთა ზოონოზური დაავადებების რაოდენობა, ცხოველების ექსპორტის რაოდენობა და გეოგრაფიული არეალი ; სურსათის/ცხოველის საკვების მწარმოებელი ბიზნეს-ოპერატორების სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის შესაბამისობა კანონმდებლობით დადგენილ ნორმებთან ; სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის (მცენარეული/ცხოველური) ექსპორტის ზრდა ; მავნებელი სურსათით გამოწვეული მოწამვლის შემთხვევების შემცირება ; საკვლევად წარმოდგენილი ყველა ვარგისი ნიმუშის გამოკვლევის დრო და სიზუსტე მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება (37 03) 157 პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - ღვინის ეროვნული სააგენტო მევენახეობა-მეღვინეობის დარგის განვითარების, ახალი სამომხმარებლო ბაზრების ათვისების და მომხმარებლის უხარისხო ღვინოპროდუქციისგან დაცვის მიზნით განხორციელდება: ქართული ღვინოპროდუქციის საერთაშორისო და ადგილობრივი დეგუსტაციების, კონკურსების, გამოფენების და პრესტურების მოწყობა, რომლთა ფარგლებშიც ჩატარდება წარმომადგენლობითი და კულტურული ღონისძიებები; სპეციალიზირებული უცხოური ჟურნალებისათვის საქართველოს მევენახეობა-მეღვინეობის შესახებ სტატიების მომზადება-გამოქვეყნება; სარეკლამო რგოლების დამზადება და ქართული ღვინის პოპულარიზაციის მიზნით საჭირო სხვა ღონისძებების განხორციელება; ღვინით ვაჭრობის მსოფლიო ჯგუფის (WWTG) მასპინძლობა ბრიუსელში; პროექტის აღწერა და მიზანი ალკოჰოლიანი სასმელების სერტიფიცირებული პარტიებიდან აღებული ნიმუშების შედარების უზრუნველსაყოფად ლაბორატორიული კვლევის ჩატარება; ვენახების ფართობების აღრიცხვა, რეგისტრაცია, პასპორტიზაცია, სპეციფიკური ზონების საზღვრების დაზუსტება; საქართველოს ტერიტორიაზე აღმოჩენილი წიპწების და მერქნის მოლეკულური გენეტიკის მეთოდებით შესწავლა და წიპწების მოპოვების მიზნით წარმოებულ არქეოლოგიურ გათხრებში თანამონაწილეობა; ვაზის აბორიგენული ჯიშების და ველური ვაზის მოლეკულური გენეტიკის მეთოდებით შესწავლა; კვლევები არქეოლოგიურ მასალაზე ღვინის ნაშთების აღმოსაჩენად; ლიტერატურული წყაროების მოძიება, შეკრება და პუბლიუკაციების მომზადება ჟურნალებში გამოსაქვეყნებლად; მევენახეობის სფეროში დასაქმებული ფიზიკური პირების მიერ მიღებული ყურძნის მოსავლის რეალიზაციის ხელშეწყობის მიზნით მათი სუბსიდირება.. ქართული ღვინოების პოპულარიზაცია და ახალი სამომხმარებლო ბაზრის ათვისება; პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი მომხმარებლის დაცვა ფალსიფიცირებული და უხარისხო პროდუქციისაგან; ვენახების ფართობებისა და ვაზის ჯიშების დადგენა; 158 სანედლეულო ბაზის რესურსების დადგენა; ვაზის წარმოშობის შესახებ ჩატარებული კვლევებით მიღებული შედეგების გამოყენებით ქართული ვაზისა და ღვინის პოპულარიზაცია მსოფლიო ბაზარზე. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები შიდა და საექსპორტო ბაზარზე დაბალხარისხიანი ან ფალსიფიცირებული პროდუქციის აღკვეთა ; ვენახების ეროვნული კადასტრის ფორმირება ; ქართული ღვინოპროდუქტების ექსპორტის მოცულობა სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო კვლევითი ღონისძიებების განხორციელება (37 04) პროექტის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები სსიპ „სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი“ საქართველოს ნიადაგების ნაყოფიერების აღდგენა-გაუმჯობესების მიზნით სხვადასხვა რეგიონების ნიადაგების მდგომარეობის შესწავლა და სათანადო ღონისძიებების გატარება;ერთწლოვანი და მრავალწლოვანი კულტურების გენოფონდის მოძიება, აღდგენა, კონსერვაცია, საკოლექციო და სადედე ნარგაობების შექმნა; ხილისა და ბოსტნეულის შენახვისუნარიანობისა და ნედლად შენახვის ტექნოლოგიების კვლევა-შემუშავება; საქართველოში გავრცელებული შინაური ცხოველების, ფრინველების, თევზებისა და სასარგებლო-სამეურნეო მწერების ექსპედიციური კვლევა, გენეტიკური ბანკის შექმნა. შეიქმნება ნიადაგის ლაბორატორიული კვლევების ერთიანი ეროვნული სტანდარტი; შემუშავდება ერთწლოვანი და მრავალწლოვანი კულტურების მოვლა-მოყვანის თანამედროვე ტექნოლოგიები; დადგინდება ნედლად შენახვის, შრობისა და სწრაფ გაყინვის ოპტიმალური რეჟიმები ნედლეულის სახისა და ჯიშური თავისებურებების გათვალისწინებით; მოძიებული იქნება ადგილობრივი ცხოველთა ჯიშებისა და პოპულაციების, ფრინველების, თევზებისა და სამეურნეო სასარგებლო მწერების ტიპიური სულადობა, მოხდება მათი იდენტიფიცირება. მოძიებული და გაუმჯობესებული ადგილობრივი ცხოველთა ჯიშებისა და პუპულაციების, ფრინველების, თევზებისა და სამეურნეო-სასარგებლო მწერების რაოდენობა ; გამოკვლეული და განოყიერებული ნიადაგების რაოდენობა ; ვაზის უნიკალური ჯიშების გამრავლება ; ხეხილის ინტროდუცირებული ჯიშების ახალი ბაღების რაოდენობა 159 სასამართლო სისტემა კოდი დასახელება 2015 წლის პროექტი მ.შ. ბიუჯეტით გათვალისწინებული სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 2016 წლის პროგნოზი 2017 წლის პროგნოზი 2018 წლის პროგნოზი 09 01 საერთო სასამართლოების სისტემის განვითარება და ხელშეწყობა 48,755.0 48,685.0 70.0 48,730.0 48,720.0 49,720.0 08 01 საქართველოს უზენაესი სასამართლო 6,615.0 6,615.0 0.0 6,615.0 6,615.0 6,615.0 27,800.0 3,500.0 24,300.0 26,500.0 26,500.0 26,500.0 3,390.0 3,390.0 0.0 3,315.0 3,315.0 3,315.0 2,700.0 2,700.0 0.0 2,700.0 2,700.0 2,700.0 29,965.0 0.0 29,965.0 23,000.0 23,000.0 23,000.0 119,225.0 64,890.0 54,335.0 110,860.0 110,850.0 111,850.0 46 00 07 00 10 00 26 12 სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო აღსრულების ეროვნული ბიუროს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა სულ პრიორიტეტის დაფინანსება 160 სასამართლო სისტემა (07 00 - 10 00) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო სასამართლო სისტემის მთელი ქვეყნის მასშტაბით გამართული ფუნქციონირებისათვის სააპელაციო და საკასაციო ინსტანციის სასამართლოებში ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის სისტემის დანერგვა; მოსამართლეთა ვაკანტური ადგილების ეტაპობრივად შევსება. შესაბამისად საკვალიფიკაციო გამოცდებისა და კონკურსების ორგანიზება, მოსამართლედ გამწესება იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში სასწავლო კურსის გავლის შემდეგ; პროექტის აღწერა და მიზანი ნაფიცი მსაჯულების და მსაჯულობის კანდიდატების უზრუნველყოფა კანონმდებლობით დადგენილი ყველა იმ ხარჯის ანაზღაურებით, რომელიც დაკავშირებულია მათ მიერ საკუთარი მოვალეობის შესრულებასთან; საქართველოს უზენაესი და საკონსტიტუციო სასამართლოების გამჭირვალობის და საჯაროობის პროცესის გაგრძელება; პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები მოსამართლეთა ჯანმრთელობის დაზღვევით უზრუნველყოფა; საზოგადოებისათვის სასამართლო რეფორმის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება. 1. მოსამართლეებსა და სასამართლოს აპარატის თანამშრომლებს შეექმნებათ მყარი სოციალური გარანტიები. 2. მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება სასამართლოების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა. ყველა რაიონული, საქალაქო და სააპელაციო სასამართლო განთავსებული იქნება გარემონტებულ და შესაბამისი სტანდარტით აღჭურვილ შენობაში. 3. მოხდება ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტის განვითარება; 4. გაუმჯობესდება საქმისწარმოება, მართლმსაჯულება გახდება უფრო სწრაფი და ეფექტური; 5. საზოგადოებაში კიდევ უფრო ამაღლდება სასამართლო სისტემის ავტორიტეტი და ნდობის ხარისხი; 6. კონსტიტუციური კანონიერების, ადამიანის კონსტიტუციური უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვა. სასამართლოთა რაოდენობა, სადაც ამოქმედებულია საქმის მართვის წარმოების კომპიუტერული პროგრამა. ერთიან კომპიუტერულ სისტემაში ჩართული სასამართლოების რაოდენობა ; მიმდინარე კონსტიტუციური კანონიერების, ადამიანის კონსტიტუციური უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვა; რეფორმებისა და საკანონმდებლო სიახლეების შესახებ მომზადებული სარეკლამო რგოლების/კლიპების/საგაზეთო პუბლიკაციების რაოდენობა ; ნაფიცი მსაჯულებისა და მსაჯულობის კანდიტატების პროცენტული რაოდენობა, რომელთაც სრულად აუნაზღაურდათ მოვალეობის შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯები ; მოსამართლეთა და სასამართლოს აპარატის თანამშრომელთა სოციალური დაცვის ხარისხი ; მოდერნიზებული და შესაბამისი სტანდარტებით აღჭურვილი სასამართლო შენობების რაოდენობა სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო (46 00) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო 161 პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიზანია კანონმდებლობით დადგენილი წესით და კვალიფიციური ექსპერტების მეშვეობით განსაზღვრული ექსპერტიზისა და გამოკვლევების ჩატარება, შესაბამისი დასკვნის შედგენა და გაცემა საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე. აღსრულების ეროვნული ბიუროს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა (26 12) პროექტის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო მომსახურების ხარისხიანად და ეფექტურად წარმართვის მიზნით მომსახურების სათანადო სტანდარტების შემუშავება და დანერგვა; მომსახურების ხარისხის კონტროლის სისტემის შექმნა და განვითარება; ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენებით საინფორმაციო ბაზების გაუმჯობესება. მომხმარებელთა კმაყოფილების მაღალი მაჩვენებლების მიღწევაშენარჩუნების მიზნით, მომხმარებელთა კმაყოფილების კვლევის პერიოდულად განხორციელების პრაქტიკის განვითარება;ბიზნეს პროცესების მონიტორინგის, კვლევისა და ოპტიმიზაციის სისტემების განვითარება;საქმის გაძღოლის თანამედროვე მეთოდების, კორპორატიული ეთიკისა და პროფესიული უნარების განვითარების მხარდამჭერი სისტემების დანერგვა; მიწოდებული მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება;მიღებული სააღსრულებო მომსახურებით მომხმარებელთა კმაყოფილების დონის გაზრდა;პროგნოზირებად ვადებში საქმეების აღსრულების მაჩვენებელის გაუმჯობესება;აღუსრულებელი საქმეებისა და წაგებული სასამართლო პროცესების რაოდენობის შემცირება. მიღებული სააღსრულებო მომსახურებით მომხმარებელთა კმაყოფილების დონის 5% გაზრდა ; 2013 წელს ჩატარებულ კვლევასთან შედარებით, ორგანიზაციის ნდობის ხარისხი 5%-ით გაზრდა ; აღუსრულებელი საქმეების ოდენობა 50%-ით შემცირება საანგარიშო პერიოდის დასაწყისში დაფიქსირებულ მაჩვენებელთან შედარებით 162 გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსების მართვა კოდი დასახელება 2015 წლის პროექტი მ.შ. ბიუჯეტით გათვალისწინებული სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 2016 წლის პროგნოზი 2017 წლის პროგნოზი 2018 წლის პროგნოზი 38 02 გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა 11,800.0 11,800.0 0.0 12,800.0 12,800.0 12,800.0 14,155.0 10,455.0 3,700.0 15,000.0 15,100.0 15,200.0 9,237.0 7,087.0 2,150.0 10,300.0 10,450.0 11,100.0 5,941.0 5,941.0 0.0 6,100.0 6,100.0 6,100.0 877.0 677.0 200.0 950.0 950.0 950.0 660.0 610.0 50.0 550.0 550.0 550.0 9,550.0 0.0 9,550.0 9,500.0 9,500.0 9,500.0 52,220.0 36,570.0 15,650.0 55,200.0 55,450.0 56,200.0 38 04 38 03 38 01 38 05 38 06 38 07 სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა გარემოს დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება, რეგულირება და მართვა სანერგე მეურნეობის სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა გარემოსდაცვითი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობისა და გარემოსდაცვითი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა გარემოს დაცვის სფეროში მონიტორინგი, პროგნოზირება და პრევენცია სულ პრიორიტეტის დაფინანსება 163 გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა (38 02) პროექტის განმახორციელებელი გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი გარემოსდაცვითი სახელმწიფო კონტროლის განხორციელება; გარემოსდაცვითი სახელმწიფო კონტროლის საშუალოვადიანი სტრატეგიის და განსახორციელებელ მოქმედებათა გეგმა-გრაფიკის შემუშავება/განხორციელება; რეგულირების ობიექტების შემოწმებათა განხორციელება ყოველწლიურად დამტკიცებული წლიური გეგმის შესაბამისად; პროექტის აღწერა და მიზანი ბუნებრივი რესურსების უკანონო მოპოვების, გარემოს დაბინძურების ფაქტების გამოვლენისა და აღკვეთის, ასევე ორგანიზაციათა მომართვებზე, მოქალაქეთა საჩივრებზე და შეტყობინებებზე რეაგირების მიზნით არაგეგმიური შემოწმებების განხორციელება; რეგულირების ობიექტების მიერ გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის მოთხოვნათა შესრულების ხელშემწყობი ღონისძიებების (პროგრამების) დანერგვა, მათ შორის, ამ მიზნით ელექტრონული საინფორმაციო სისტემების დანერგვა/განვითარება; გარემოსდაცვითი სახელმწიფო კონტროლის სფეროში თანამშრომელთა უწყვეტი სწავლება და კვალიფიკაციის ამაღლების უზრუნველყოფა; პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის შესრულების უზრუნველყოფა. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის დარღვევის ფაქტებზე რეაგირების შედეგები ; სახელმწიფო კონტროლის საშუალოვადიანი სტრატეგიის განსახორციელებელ მოქმედებათა გეგმით დასახული ღონისძიებების შესრულების ანგარიში ; დამტკიცებული წლიური გეგმები და მათი შესრულების ანგარიშები ; კვალიფიკაცია ამაღლებულ თანამშრომელთა რაოდენობა ; რეგულირების ობიექტების რაოდენობა, რომლებიც აკმაყოფილებენ გარემოსდაცვითი ანგარიშების მოთხოვნებს სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა (38 04) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო 164 ტყის მართვის ქმედითი სისტემის ჩამოყალიბების მიზნით სატყეო სფეროში არსებული საკანონმდებლო და მეთოდოლოგიური ბაზის სრულყოფა; ტყის რესურსების მართვის არსებული ელექტრონული სისტემის შემდგომი განვითარება; სააგენტოს თანამშრომელთა უწყვეტი სწავლება და კვალიფიკაციის ამაღლება; მერქნულ რესურსზე (მ.შ. სათბობი შეშა) მოთხოვნილების დაკმაყოფილების მიზნით ტყეკაფების გამოყოფა; ტყეების მრავალფუნქციური დანიშნულებით გამოყენების მექანიზმების შემუშავება; პროექტის აღწერა და მიზანი ტყის მოვლისა და აღდგენის ღონისძიებების განხორციელება; ტყეების ეფექტურად მართვისა და ფიზიკური დაცვის გაუმჯობესების მიზნით სააგენტოს ინსტიტუციონალური გაძლიერებისათვის საჭირო ღონისძიებების განხორციელება; ტყის ფონდის ფუნქიონალური ზონირებისა და ტყის ინვენტარიზაციის ღონისძიებების განხორციელება, ტყის მდგომარეობის შესახებ მონაცემების მიღების, ანალიზისა და სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებების დაგეგმვის ეფექტური სისტემის შექმნა; სახელმწიფო ტყის ფონდის დარეგისტრირებით ტყის ფონდის ტერიტორიების დაზუსტება, რითაც თავიდან იქნება აცილებული ტყის ფონდის ფრაგმენტაცია და ტყის ფართობების შემცირება. ჩამოყალიბებული ტყის ფონდის მართვის ქმედითი სისტემა; საქართველოს ტყეების ეკოლოგიური ფასეულობების, მათ შორის ბიოლოგიური მრავალფეროვნების დაცვა; ტყის ეკონომიკური პოტენციალის ეფექტური გამოყენება გრძელვადიანი სარგებლის მიღების გათვალისწინებით; პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი აღდგენილი ტყის ეკოსისტემები; გაზრდილი ტყით დაფარული ფართობები; მოსახლეობის მერქნული რესურსით მომარაგების მოწესრიგებული სისტემა; მრავალმიზნობრივი ტყითსარგებლობა (ტურიზმი და რეკრეაცია, სატყეო მიწების სასოფლო-სამერნეო მიზნით სარგებლობა, არამერქნული რესურსები და სხვ). 165 საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები მერქნულ რესურსზე (მ.შ. სათბობი შეშა) მოსახლეობის მოთხოვნილების დაკმაყოფილების მიზნით გამოყოფილი ტყეკაფების მოცულობა ; კვალიფიციური სპეციალისტების გაზრდილი რაოდენობა ; შენარჩუნებული ტყის ფონდის ფართობი ; შემუშავებული სატყეო სფეროს მარეგულირებელი ნორმატიული დოკუმენტები და მეთოდოლოგიური ბაზა ; შემუშავებული ტყის მართვის გეგმები დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა (38 03) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ – დაცული ტერიტორიების სააგენტო დაცული ტერიტორიების გაფართოება, ბუნებრივი ეკოსისტემების, ლანდშაფტებისა და ცოცხალი ორგანიზმების დაცვა და აღდგენა ეკოლოგიური წონასწორობის შენარჩუნების მიზნით; საქართველოს „წითელ ნუსხაში“ შეტანილ, გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფ გარეულ ცხოველთა და ველურ მცენარეთა გენოფონდის დაცვა ბიოლოგიური მრავალფეროვნების შესანარჩუნებლად; უნიკალური და იშვიათი ორგანული, თუ არაორგანული ბუნებრივი წარმონაქმნების დაცვა მათი შენარჩუნების მიზნით; პროექტის აღწერა და მიზანი დაცულ ტერიტორიებზე პათოლოგიური კვლევების ჩატარება, დაზიანებული ფართობების დადგენა და მავნებლებთან ბრძოლის მიზნით შესაბამისი პრეპარატების შეძენა; დაცულ ტერიტორიებისათვის ტურიზმის მდგრადი განვითარების სტრატეგიის შემუშავების საფუძველზე ახალი ტურისტული სერვისების დანერგვა, რომლებიც თანხვედრაში არიან ეკოტურიზმის პრინციპებთან; ბუნებრივ და ისტორიულ-კულტურულ გარემოში რეკრეაციის, ჯანმრთელობის დაცვისა და ტურიზმისათვის ხელსაყრელი პირობების შექმნა საქართველოს ეკოტურისტული პოტენციალის გაზრდის მიზნით; ტრადიციული სამეურნეო საქმიანობის დაცვის, აღდგენისა და განვითარების ხელშეწყობა თვითმყოფადი ისტორიულ-კულტურული გარემოს აღდგენისათვის და მის შესანარჩუნებლად. დაცული ტერიტორიების ფართობის ზრდა; პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საქართველოს „წითელ ნუსხაში“ შეტანილი, გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფ გარეულ ცხოველთა და ველურ მცენარეთა გენოფონდის დაცვა; ბუნებრივი წარმონაქმნების შენარჩუნება; ეკოტურიზმის განვითარება და დაცულ ტერიტორიებზე ვიზიტორთა ნაკადის ზრდა; 166 საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები ეკოდერეფნებით ერთმანეთთან დაკავშირებული დაცული ტერიტორიები ; საქართველოს უნიკალური ბიომრავალფეროვნების დაცვისა და გადაშენებული სახეობების რეინტროდუქციის (სახეობების აღდგენა ისტორიულ არეალებში) გზით ჯანსაღი პოპულაციების რიცხოვნობის გაზრდილი რაოდენობა ; შექმნილი ტრანსასაზღვრო დაცული ტერიტორიების რაოდენობა ; ვიზიტორთა და შემოსავლების გაზრდილი რაოდენობა ; ახალი ეკოტურისტული პროდუქტების რაოდენობა გარემოს დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება, რეგულირება და მართვა (38 01) პროექტის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს აპარატი გარემოს დაცვისა და მოსახლეობის ეკოლოგიური უსაფრთხოების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება, საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფა;ნარჩენების, ქიმიური ნივთიერებების, წყლის, ატმოსფერული ჰაერის, ბიომრავალფეროვნების სახელმწიფო მართვა; მიწის დეგრადაციასთან ბრძოლის ღონისძიებების დაგეგმვა;გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის გაცემის შესახებ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში დაგეგმილი საქმიანობების შესწავლა (პოტენციური ეკოლოგიური საშიშროების რისკის შეფასება) და გარემოსდაცვით მოთხოვნათა და გარემოს დაცვის ნორმათა გათვალისწინებით დასაბუთებული საექსპერტო დასკვნების მომზადება;ბიომრავალფეროვნების მუდმივი მონიტორინგის ფარგლებში განხორციელებული ცხოველთა, მათ შორის საქართველოს წითელ ნუსხაში შეტანილი სახეობების აღრიცხვა და მდგომარეობის შეფასება; საინფორმაციო კამპანიებისა და ღონისძიებების ჩატარება, სახელმწიფო, არასამთავრობო, ბიზნეს და საერთაშორისო სექტორთან თანამშრომლობის გაძლიერება;დაინტერესებული მხარეებისთვის სხვადასხვა საინფორმაციო საშუალების მეშვეობით ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. გარემოს ეკოლოგიური წონასწორობის შენარჩუნება, ბუნებრივი რესურსების შენარჩუნება და მათი მდგრადი გამოყენება;ცხოველთა, მათ შორის საქართველოს წითელ ნუსხაში შეტანილი სახეობების საწყისი მონაცემთა ბაზის შექმნა; ცხოველთა სახეობების ეფექტური დაცვის მექანიზმების შემუშავება; საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება გარემოსდაცვით საკითხებზე, გარემოსდაცვით აქტივობებში საზოგადოების ჩართულობა. ცხოველთა, მათ შორის საქართველოს წითელ ნუსხაში შეტანილი სახეობების მონაცემთა ერთიანი ბაზა ; კანონმდებლობის შესაბამისად გაცემული გარემოზე ზემოქმედების ნებართვები ; შემუშავებული და დამტკიცებული დარგობრივი გარემოსდაცვითი სტრატეგიები ; საქმიანობის შესწავლის საფუძველზე მიღებული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების პროცედურის თანახმად შენარჩუნებული გარემოს ეკოლოგიური წონასწორობა ; განახლებული გარემოსდაცვითი კანონმდებლობა სანერგე მეურნეობის სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა (38 05) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - ეროვნული სატყეო სანერგე მეურნეობა 167 პროექტის აღწერა და მიზანი მაღალი ხარისხის სარგავი მასალის (ნერგები) გამოყვანა ტყისა და ქარსაფარი ზოლების აღდგენაგანაშენიანებისათვის, მუნიციპალიტეტებისა და ქალაქგამწვანების, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და კერძო მოთხოვნების დაკმაყოფილებისათვის; ტყის ჯიშთა სარგავი მასალის გამოყვანისათვის ტრადიციული მეთოდისა (ღია გრუნტში) და ასევე კონტეინერული მეთოდის (სასათბურე მეურნეობაში) გამოყენება; გამოყვანილი ნერგების სახეობების ზრდა;ელექტრული ქსელების ხაზობრივი ნაგებობებისა და მაგისტრალური მილსადენების დაცვის ზონების უსაფრთხო ფუნქციონირების ფარგლებში საქართველოს „წითელი ნუსხაში“ შეტანილი სახეობების გარემოდან ამოღებით (ჭრით) გარემოსთვის მიყენებული ზიანის შესარბილებლად მათი დაცვა-აღდგენის ხელშეწყობა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ტყისა და ქარსაფარი ზოლების აღდგენა/განაშენიანება;მუნიციპალიტეტებისა და ქალაქგამწვანების, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და კერძო მოთხოვნების დაკმაყოფილება მაღალი ხარისხის სარგავი მასალით (ნერგებით);საქართველოს წითელ ნუსხაში შეტანილი მერქნიანი მცენარეების დაცვა-აღდგენის განხორციელება. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები გამოყვანილი ნერგების რაოდენობა (300 ათასიდან 500 ათასამდე) ; განაშენიანებისთვის მიწოდებული ნერგების რაოდენობა ; საქართველოს „წითელ ნუსხაში“ შეტანილი სახეობების გარემოდან ამოღებით (ჭრით) გარემოსთვის მიყენებული ზემოქმედების საკომპენსაციოდ, აღნიშნული სახეობების დაცვა-აღდგენის მიზნით განხორციელებული ღონისძიებები გარემოსდაცვითი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობისა და გარემოსდაცვითი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა (38 06) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფებისთვის გარემოსდაცვითი ინფორმაციის საჯაროობის უზრუნველყოფა; გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში საზოგადოების მონაწილეობის ხელშეწყობის უზრუნველყოფა სათანადო ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების გზით; პროექტის აღწერა და მიზანი გარემოსდაცვითი განათლება მდგრადი განვითარებისთვის - საქართველოს ეროვნული სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის კოორდინაციის უზრუნველყოფა; საზოგადოების გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლების უზრუნველყოფა სხვადასხვა კამპანიების ორგანიზებით; შესაბამისი სპეციალისტების მომზადების, გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების ორგანიზების უზრუნველყოფა;მონაცემების სისტემატიზაციის, მათზე ხელმისაწვდომობის გაზრდისა და გამარტივების მიზნით გარემოსდაცვით მონაცემთა სისტემის შექმნა, გარემოსდაცვითი ინფორმაციის და ანალიტიკური ანგარიშების მომზადებისა და დაინტერესებული საზოგადოებისთვის მიწოდების მოქნილი მექნიზმის უზრუნველყოფა. 168 პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები გარემოსდაცვითი ინფორმაციის მოძიებისთვის საჭირო წყაროებზე საზოგადოების ხელმისაწვდომობა;სხვადასხვა უწყებაში არსებულ, სათანადოდ დამუშავებულ, ადვილად აღსაქმელ და სანდო გარემოსდაცვით ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობა;სხვადასხვა კამპანიებისა და პროგრამების ორგანიზების გზით საზოგადოებაში გაზრდილი გარემოსდაცვითი ცნობიერება; შესაბამისი პროგრამების შემუშავებისა და განხორციელების გზით გარემოს დაცვის საკითხებისადმი სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფების შეცვლილი ქცევა; სპეციალისტების მომზადების, გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების ღონისძიებების ორგანიზების გზით გარემოს დაცვის სფეროში სპეციალისტების გაძლიერებული შესაძლებლობები; სისტემის გამართული ფუნქციონირებისთვის საჭირო პროგრამული და სამართლებრივი უზრუნველყოფა. სამიზნე ჯგუფებისთვის მომზადებული და განხორციელებული გარემოსდაცვითი ცნობიერების ასამაღლებელი კამპანიების რაოდენობა ; შექმნილი და გამართულად ფუნქციონირებადი წყლისა და ჰაერის მიმართულებებით მონაცემთა შეგროვების პროგრამა ; სამიზნე ჯგუფებისთვის ჩატარებული კვალიფიკაციის ასამაღლებელი წვრთნების რაოდენობა და მომზადებული სასერტიფიკატო პროგრამების და გაცემული სერტიფიკატების რაოდენობა ; ცენტრის მიერ დამუშავებული გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს ვებ-გვერდზე განთავსებული ინფორმაციის მოცულობა ; შექმნილი რეგულარულად განახლებადი ვებ-გვერდი გარემოს დაცვის სფეროში მონიტორინგი, პროგნოზირება და პრევენცია (38 07) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ – გარემოს ეროვნული სააგენტო ჰიდრომეტეოროლოგიურ პარამეტრებზე სტანდარტული და სპეციალიზირებული დაკვირვების სისტემების შეძენა და დანერგვა; შავი ზღვისა და მდინარეთა სანაპიროების დაცვა-რეაბილიტაცია სტიქიური ჰიდრო და მორფოდინამიკური მოვლენებისგან; საშიში გეოლოგიური პროცესების პრევენცია და ჰიდროგეოლოგიური მონიტორინგის განხორციელება; პროექტის აღწერა და მიზანი ატმოსფერული ჰაერის მონიტორინგისათვის ავტომატური სადგურების ეტაპობრივი შეძენა; სანაპირო ზონების ინფრასტრუქტურის მდგრადი განვითარების უზრუნველყოფა, სანაპირო ზონებში მიმდინარე მორფოდინამიკურ პროცესებზე უარყოფითი ზეგავლენის თავიდან აცილებისა და რიგ შემთხვევაში აღნიშნული პროცესების გაუმჯობესების გზით; სანაპირო ზონის დაცვა ანთროპოგენული ფაქტორის მავნე ზემოქმედებისგან, სამეურნეო ინფრასტურუქტურის განვითარება და უსაფრთხოების უზრუნველყოფა; ატმოსფერულ ჰაერზე დაკვირვების ავტომატური სადგურების მონაცემების საშუალებით ჰაერის დაბინძურებაზე 169 უწყვეტი დაკვირვება და ქალაქების ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების რეალური სურათის მიღების უზრუნველყოფა; ამინდის პირობების მიმართ განსაკუთრებით მგრძნობიარე დარგების - ავიაციისა და საზღვაო ფლოტის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა ; მიწისქვეშა მტკნარი სასმელი წყლების არსებული მდგომარეობის შეფასება და მომავალში მათი გამოყენების შესაძლებლობების დადგენა; საკომუნიკაციო, ტურისტული და რეკრეაციულის ინფრასტრუქტურის შენარჩუნება-განვითარების ხელშეწყობა; შავი ზღვის სანაპიროს განვითარების მოკლე და გრძელვადიანი პროგნოზის შემუშავება და ავარიული სიტუაციების თავიდან ასაცილებლად კონკრეტული პრევენციული ღონისძიებების დაგეგმვა; გაზრდილი მოსალოდნელი სტიქიური ჰიდრომეტეოროლოგიური და გეოლოგიური მოვლენების პროგნოზების სიზუსტე და გამართლებადობა; შესაძლო სტიქიური ჰიდრომეტეოროლოგიური და გეოლოგიური მოვლენებით გამოწვეული შერბილებული ეკონომიკური ზარალი; სტიქიური ჰიდრომეტეოროლოგიური და გეოლოგიური მოვლენებით გამოწვეული ადამიანთა შესაძლო მსხვერპლის გამოირიცხვა ან მინიმუმამდე დაყვანა; პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ამინდის პირობებისადმი მგრძნობიარე ეკონომიკის დარგების ეფექტურად მართვის ხელშეწყობის უზრუნველყოფა; რეკრეაციული დანიშნულებისა და ნაპირდაცვითი ფუნქციის მქონე პლაჟების მდგრადობის შენარჩუნება, რაც უზრუნველყოფს სანაპირო ზონის მიმდებარედ დასახლებული და ქალაქის განაშენებული სანაპირო ტერიტორიების წარეცხვისაგან დაცვას; ზღვის სანაპირო ზოლში ჭარბი აკუმულაციისა და მყარი ნატანის დეფიციტით შექმნილი ავარიული უბნების გამოვლენა, რაც უზრუნველყოფს წყალქვეშა ფერდის კრიტიკული გადატვირთვით გამოწვეული ნაპირების დამეწყვრა-ჩაქცევის პროცესების პრევენციას; ატმოსფერულ ჰაერზე დაკვირვების ავტომატური სადგურების მონაცემების საშუალებით ჰაერის დაბინძურებაზე უწყვეტი დაკვირვება და ქალაქების ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების რეალური სურათის მიღების უზრუნველყოფა. 170 საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები ბუნებრივი კატასტროფების შედეგების შემცირებული მასშტაბები ; შემცირებული მსხვერპლი და მატერიალური ზარალი ; ეკომიგრანტების შემცირებული რაოდენობა ; საერთაშორისო მოთხოვნებისა და სტანდარტების შესაბამისი ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების მონიტორინგის სისტემა 171 ინფორმაცია 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული კაპიტალური პროექტების შესახებ ათას ლარებში კოდი დასახელება ფაქტი 2013 წლის ჩათვლით 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის პროექტი 2016 წლის პროგნოზი 2017 წლის პროგნოზი 2018 წლის პროგნოზი პროექტის მთლიანი თანხა 25 02 02 01 გზების პერიოდული შეკეთება და რეაბილიტაცია 926,378.80 119,436.3 115,000.0 135,000.0 150,000.0 150,000.0 1,595,815.1 25 02 02 07 სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი სამუშაოები 14,221.90 5,200.0 6,000.0 12,000.0 13,000.0 15,000.0 65,421.9 25 02 02 08 თიანეთი–ზარიძეები–ჟინვალი საავტომობილო გზის სამშენებლო, სარეკონსტრუქციო და სარეაბილიტაციო სამუშაოები 0.0 5,450.0 7,740.0 5,000.0 0.0 0.0 18,190.0 25 02 02 09 შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მეორე პროექტი (WB) 72,617.50 29,761.7 11,150.0 5,000.0 5,000.0 0.0 123,529.2 25 02 02 10 შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მესამე პროექტი (WB) 0.0 7,387.5 29,000.0 60,000.0 45,000.0 0.0 141,387.5 25 02 02 11 01 კახეთის რეგიონული გზების განვითარების პროექტი (WB) 36,403.30 8,858.1 3,110.0 0.0 0.0 0.0 48,371.4 25 02 02 12 ქ. ქუთაისი (ნიკეას ქუჩა) - გეგუთის კვანძის მონაკვეთის რეკონსტრუქციამოდერნიზაცია 0.0 807.8 3,000.0 3,000.0 0.0 0.0 6,807.8 25 02 02 13 სტეფანწმინდა-სამების ეკლესია საავტომობილო გზის კმ1-კმ6 მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა 0.0 63.0 100.0 4,000.0 0.0 0.0 4,163.0 25 02 03 01 აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი III (სვენეთი–რუისი) (WB) 292,907.00 11,177.7 3,500.0 0.0 0.0 0.0 307,584.7 25 02 03 02 აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი III (რუისი-აგარა) დამატებითი დაფინანსება (WB) 32,340.30 19,994.9 30,000.0 5,000.0 0.0 0.0 87,335.2 25 02 03 03 აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი IV (WB) 3,859.60 27,246.9 35,000.0 55,000.0 30,000.0 0.0 151,106.5 25 02 03 04 აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი V (ზემო ოსიაური - რიკოთი) (WB) 0.0 0.0 2,300.0 25,000.0 75,000.0 104,000.0 206,300.0 25 02 03 05 01 ქ. ქობულეთის ახალი შემოვლითი გზა (ADB) 170,283.20 77,055.4 46,000.0 80,000.0 40,000.0 0.0 413,338.6 25 02 03 06 აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის ზესტაფონი–ქუთაისი– სამტრედიის მონაკვეთის მშენებლობარეკონსტრუქცია (JICA) 147,454.30 98,954.3 102,000.0 25,000.0 25,000.0 0.0 398,408.6 2 ფაქტი 2013 წლის ჩათვლით 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის პროექტი 2017 წლის პროგნოზი 2018 წლის პროგნოზი პროექტის მთლიანი თანხა 97,700.0 130,000.0 302,800.0 674,597.1 95,230.0 114,300.0 174,800.0 227,750.0 750,145.7 7,249.0 8,950.0 9,500.0 0.0 0.0 118,801.0 19,654.70 18,999.3 17,450.0 0.0 0.0 0.0 56,104.0 ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტი (EU, KfW) 0.0 0.0 650.0 20,800.0 22,700.0 14,000.0 58,150.0 25 03 10 სათხილამურო ინფრასტრუქტურის განვითარება ზემო სვანეთში (Government of France) 22,418.70 4,241.9 800.0 0.0 0.0 0.0 27,460.6 25 03 11 სათხილამურო ტრასებისა და მთის ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და მოვლა-შენახვა ზემო სვანეთში 0.0 0.0 21,000.0 4,000.0 4,000.0 4,000.0 33,000.0 25 03 12 ჭიათურის საბაგირო გზების რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის პროექტი (Government of France) 0.0 0.0 5,850.0 36,900.0 5,000.0 0.0 47,750.0 25 03 19 რეგიონალური განვითარების პროექტი III (მცხეთა-მთიანეთი და სამცხე-ჯავახეთი) (WB) 0.0 0.0 1,000.0 0.0 0.0 0.0 1,000.0 25 04 01 ქობულეთის წყალარინების პროექტი (EBRD, ORET) 553.8 352.9 800.0 3,500.0 0.0 0.0 5,206.7 25 04 02 წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი (EIB) 83,623.70 20,736.3 2,050.0 0.0 0.0 0.0 106,410.0 25 04 03 წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი II (EIB, EU) 0.0 28,134.9 30,500.0 6,300.0 0.0 0.0 64,934.9 25 04 04 საკანალიზაციო სისტემების მდგრადი მართვის პროექტი (SIDA) 0.0 445.9 1,750.0 8,900.0 0.0 0.0 11,095.9 25 04 05 ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა (წყალმომარაგებისა და წყალარინების სექტორი) (ADB) 53,086.80 51,495.8 80,000.0 80,300.0 94,000.0 110,100.0 468,982.6 25 05 იძულებით გადაადგილებულ პირთა მხარდაჭერა 285,627.90 12,129.1 4.080.0 30,000.0 30,000.0 30,000.0 391,837.0 27 02 01 02 პენიტენციურ დაწესებულებებში არსებული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და საწარმოო ზონის შექმნა 50,765.10 24,768.9 21,289.0 20,000.0 25,000.0 30,000.0 171,823.0 32 05 01 02 საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფორმაციულ - საკომუნიკაციო 54,634.00 4,520.8 5,000.0 18,000.0 20,000.0 20,000.0 122,154.8 კოდი დასახელება 25 02 03 07 სამტრედია-გრიგოლეთის საავტომობილო გზის კმ 0-კმ 50 მონაკვეთის მოდერნიზაციამშენებლობა (EIB, EU) 44,385.90 47,711.2 52,000.0 25 03 04 მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამა (ADB) 64,168.80 73,896.9 25 03 05 რეგიონალური განვითარების პროექტი I ნაწილი (კახეთი) (WB) 93,102.00 25 03 06 რეგიონალური განვითარების პროექტი II (იმერეთი) (WB) 25 03 09 2016 წლის პროგნოზი 3 კოდი დასახელება ფაქტი 2013 წლის ჩათვლით 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის პროექტი 2016 წლის პროგნოზი 2017 წლის პროგნოზი 2018 წლის პროგნოზი პროექტის მთლიანი თანხა ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა 32 05 02 საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება 401,995.00 89,741.4 69,110.0 70,000.0 87,000.0 87,000.0 804,846.4 33 04 02 02 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის პროგრამა 24,386.80 4,591.0 3,445.0 3,445.0 3,645.0 3,645.0 43,157.8 35 04 სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა 91,189.50 30,446.9 31,293.0 35,000.0 35,000.0 35,000.0 257,929.4 36 01 02 მოსახლეობის ელექტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესება 1,383.00 2,482.3 20,380.0 19,000.0 27,280.0 30,000.0 100,525.3 36 02 01 ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EIB, EU) 10,223.80 20,095.2 23,400.0 0.0 0.0 0.0 53,719.0 36 03 01 რეგიონული ელექტროგადაცემის გაუმჯობესების პროექტი (ADB) 0.0 9,002.5 14,139.8 27,000.0 0.0 0.0 50,142.3 36 03 02 ჯვარი ხორგა ელექტროგადამცემი ხაზი (EBRD, EC, KfW) 0.0 15,043.2 26,860.2 35,000.0 0.0 0.0 76,903.4 36 03 03 220კვ "ახალციხე-ბათუმი" ხაზის მშენებლობა (WB) 0.0 279.9 14,000.0 34,400.0 0.0 0.0 48,679.9 37 01 03 01 სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია და ტექნიკის შეძენა 61,471.20 36,100.0 51,100.0 98,140.0 90,300.0 118,500.0 455,611.2 58 10 03 აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD) 0.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 20,000.0 58 10 04 ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (III ფაზა) (EU, KfW) 0.0 30,448.3 38,680.0 28,400.0 2,020.0 104,595.6 5,047.3 4 გზების პერიოდული შეკეთება და რეაბილიტაცია პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 02 01 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი პროექტის აღწერა და მიზანი საავტომობილო გზების სავალი ნაწილის საექსპლუატაციო მდგომარეობიდან გამომდინარე მსარეაბილიტაციო და პერიოდული შეკეთების სამუშაოების ჩატარება. არსებულ საავტომობილო გზებზე სატრანსპორტო გადაზიდვებისა და მგზავრთა შეუფერხებელი გადაადგილების უზრუნველყოფა. ჩატარებული სამუშაოების შედეგად რეაბილიტირებული იქნება საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გზები, ასევე შეკეთდება და რეაბილიტაცია ჩაუტარდება ხიდებს, რითაც მნიშვნელოვნად მოწესრიგდება რაიონულ ცეტრებთან, ასევე ისტორიულ ძეგლებთან და ტურისტულ ადგილებთან მისასვლელი გზები. სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი სამუშაოები პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 02 07 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი პროექტის აღწერა და მიზანი არსებული მდგომარეობა მოითხოვს სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი სამუშაოების ჩატარებას, მდინარეების ადიდების შედეგად ჩამოშლილ გზების და ხიდების აღდგენაგამაგრებითი სამუშაოების განხორციელება; განხორციელდება მდინარეების კალაპოტების გაწმენდითი სამუშაოები, ასევე ქვანაყარი (ლოდები) ბერმების მოწყობა, ნაპირების გაბიონის კედლებით გამაგრება, ტბორვის საწინაარმდეგო დამბების მოწყობა. თიანეთი–ზარიძეები–ჟინვალი საავტომობილო გზის სამშენებლო, სარეკონსტრუქციო და სარეაბილიტაციო სამუშაოები პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 02 08 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი 5 პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი პროექტის აღწერა და მიზანი თიანეთი–ზარიძეები–ჟინვალი საავტომობილო გზის სამშენებლო, სარეკონსტრუქციო და სარეაბილიტაციო სამუშაოების გაგრძელების ღონისძიებების გატარება. თიანეთი–ზარიძეები–ჟინვალი საავტომობილო გზის სამშენებლო, სარეკონსტრუქციო და სარეაბილიტაციო სამუშაობის ჩატარება ხელს შეუწყობს თელავის, ახმეტის,ყვარელის და თიანეთის მუნიციპალიტეტების დაკავშირებას უმოკლესი გზით საქართველოს სამხედრო გზასთან და თბილისის გვერდის ავლით შესაძლებელი იქნება ახმეტა–თიანეთი–ჟინვალის მიმართულებით გადაადგილება, რომლითაც ასევე ისარგებლებს რუსეთის ფედერაციის მხარეს მოძრავი ტრანზიტული ავტოტრანსპორტი. შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მეორე პროექტი (WB) პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 02 09 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამა მოიცავს შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაციის სამუშაოების ჩატარებას. გაუმჯობესდება გზებზე ავტოტრანსპორტისა და მგზავრთა უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება, ამაღლდება ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალურეკონომიკური მდგომარეობა, ხელი შეეწყობა ტურისტულ ინფრასტრუქტურის განვითარებას, გაუმჯობესდება მოსახლეობის დაკავშირება რაიონულ ცენტრებთან და სოფლებთან შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მესამე პროექტი (WB) პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 02 10 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი 6 პროექტის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამა მოიცავს შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაციის სამუშაოების ჩატარებას. გაუმჯობესდება გზებზე ავტოტრანსპორტისა და მგზავრთა უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება, ამაღლდება ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალურეკონომიკური მდგომარეობა, ხელი შეეწყობა ტურისტულ ინფრასტრუქტურის განვითარებას, გაუმჯობესდება მოსახლეობის დაკავშირება რაიონულ ცენტრებთან და სოფლებთან კახეთის რეგიონული გზების განვითარების პროექტი (WB) პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 02 11 01 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი აღნიშნული ქვეპროგრამა მოიცავს ვაზიანი-გომბორისა და სასადილო–სიონის გზის მონაკვეთის რეაბილიტაციას. გაუმჯობესდება ავტოტრანსპორტის უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება. ამ მონაკვეთის რეაბილიტაციით შემცირდება მგზავრობისა და გადაზიდვის დანახარჯები, განვითარდება ტურისტული ინფრასტრუქტურა ქ. ქუთაისი (ნიკეას ქუჩა) - გეგუთის კვანძის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მოდერნიზაცია პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 02 12 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი პროექტის აღწერა და მიზანი თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ზესტაფონი-სამტრედიის მონაკვეთის მშენებარე ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის პირველი ლოტის - ქ. ქუთაისის შემოვლითი გზის ექსპლუატაციაში შესვლით, რომელიც ქუთაისთან დაკავშირებული იქნება რამოდენიმე გზით, მათ შორის სოფელ გეგუთთან მშენებარე სატრანსპორტო კვანძიდან ნიკეას ქუჩასთან დამაკავშირებელი გზით. აღნიშნული, თავისი მდებარეობით, ქ. ქუთაისთან ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის მთავარი დამაკავშირებელი იქნება. 7 სტეფანწმინდა-სამების ეკლესია საავტომობილო გზის კმ1-კმ6 მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 02 13 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი პროექტის აღწერა და მიზანი პროექტი მოიცავს შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის სტეფანწმინდა-სამების ეკლესია საავტომობილო გზის კმ1-კმ6 მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობის სამუშაოების ჩატარებას; აღნიშნული გზა გადის რთულ მთაგორიან რელიეფზე, გზის პარამეტრები ვერ უზრუნველყოფს ავტოტრანსპორტისა და მგზავრთა უსაფრთხო და შეუფერხებელ გადააგილებას. არსებული გზა მთლიანად ამორტიზირებულია, გზის სავალი ნაწილი ძირითადად არის ხრეშოვანი, რის გამოც გართულებულია გადაადგილება; შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის სტეფანწმინდა-სამების ეკლესია საავტომობილო გზის კმ1-კმ6 მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობით გაუმჯობესდება გზაზე ავტოტრანსპორტისა და მგზავრთა უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება, ამაღლდება ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა, ხელი შეეწყობა ტურისტულ ინფრასტრუქტურის განვითარებას. აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი III (სვენეთი–რუისი) (WB) პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 03 01 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამა მოიცავს თბილისი-სენაკი-ლესელიძის კმ80-კმ95 მონაკვეთის მშენებლობარეკონსტრუქციის და რიკოთის საუღელტეხილო საავტომობილო გვირაბის სარეაბილიტაციო სამუშაოების ხარისხის დაცვის საგარანტიოდ დაკავებული თანხების საგარანტიო პერიოდის გასვლის შემდეგ მათი გადახდის ღონისძიებებს. თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის სვენეთი–რუისი კმ80-კმ95 8 მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქციამ და თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის 143 კმ-ზე არსებული რიკოთის საავტომობილო საუღელტეხილო გვირაბის რეაბილიტაციამ გაზარდა სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კოლიდორებში საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობა, უზრუნლევყოფილია ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი III (რუისი-აგარა) დამატებითი დაფინანსება (WB) პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 03 02 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამა მოიცავს თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის კმ96-კმ114 მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქციის სამუშაოების დაწყების ღონისძიებების გატარებას. საავტომობილო გზის აღნიშნული მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა გაზრდის სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კოლიდორებში საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობას, უზრუნველყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი IV (WB) პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 03 03 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამა მოიცავს თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის კმ114-კმ126 მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქციის სამუშაოების დაწყების ღონისძიებების გატარებას. საავტომობილო გზის აღნიშნული მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა გაზრდის სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კოლიდორებში საქართველოს საგზაო 9 ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობას, უზრუნველყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი V (ზემო ოსიაური - რიკოთი) (WB) პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 03 04 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამა მოიცავს თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის კმ127-კმ143 მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქციის სამუშაოების დაწყების ღონისძიებების გატარებას საავტომობილო გზის აღნიშნული მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა გაზრდის სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კოლიდორებში საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობას, უზრუნველყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა ქ. ქობულეთის ახალი შემოვლითი გზა (ADB) პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 03 05 01 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამა მოიცავს ქ. ქობულეთის ახალი შემოვლითი გზის მშენებლობის სამუშაოების გაგრძელებას. ამ მონაკვეთის მშენებლობით სატრანზიტო ავტოსატრანსპორტის ნაკადები გვერდს აუვლის ქ. ქობულეთის საკურორტო ზონას, რაც თავის მხრივ გაზრდის საკურორტო ზონის მიმზედველობას. საავტომობილო გზის აღნიშნული მონაკვეთის მშენებლობა გაზრდის სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კოლიდორებში საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობას, უზრუნველყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის გაზრდილი 10 ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა, სატრანზიტო ავტოტრანსპორტის ნაკადები გვერდს აუვლის ქ. ქობულეთის საკურორტო ზონას აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის ზესტაფონი–ქუთაისი–სამტრედიის მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქცია (JICA) პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 03 06 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი პროექტის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამა მოიცავს თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის კმ202-კმ267 ზესტაფონი-ქუთაისი-სამტრედიის მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქციის სამუშაოების გაგრძელების ღონისძიებების გატარებას. თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის კმ202-კმ267 ზესტაფონი-ქუთაისისამტრედიის მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქცია გაზრდის სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კოლიდორებში საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობას, უზრუნლევყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა სამტრედია-გრიგოლეთის საავტომობილო გზის კმ 0-კმ 50 მონაკვეთის მოდერნიზაცია-მშენებლობა (EIB, EU) პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 03 07 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამა მოიცავს სამტრედია-გრიგოლეთის საავტომობილო გზის კმ0-კმ57 მონაკვეთის მოდერნიზაცია-მშენებლობის სამუშაობის ჩატარებას. საავტომობილო გზის აღნიშნული მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა გაზრდის სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კოლიდორებში საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობას, უზრუნველყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა 11 მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამა (ADB) პროექტის პროგრამული კოდი 25 03 04 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 03 - რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი პროექტის აღწერა და მიზანი პროგრამის მიზანია საქართველოში ურბანული სატრანსპორტო სისტემის მუშაობის სრულყოფა. აღნიშნულის მისაღწევად უნდა მოხდეს საგზაო ქსელის ინფრასტრუქტურის, საგზაო მოძრაობის მართვისა და საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მუშაობის თანამედროვე მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანა. თბილისი-რუსთავის საავტომობილო გზის მოდერნიზაციათბილისის მეტროს მე-2 ხაზის გაგრძელება/განახლება და უნივერსიტეტის სადგურის მშენებლობაანაკლიის ნაპირდაცვაბათუმის ნაპირდაცვა. თბილისი-რუსთავის საავტომობილო გზის მოდერნიზაციით მოსახლეობას შეუმცირება აღნიშნულ მონაკვეთზე როგორც გადაადგილების დრო ასევე ექსპლუატაციის ხარჯებიაშენედება ახალი მეტრო თბილისსში რომელიც მოემსახურება როგორც საბურთალოს მოსახლეობას ასევე უნივერსიტეტის სტუდენტებსა და მასში დასაქემებულ პირებსანაკლია და ბათუმი სანაპირო ზოლის გასწვრივ გაუმჯობესდება დამსვენებელთა მდგომარეობა რეგიონალური განვითარების პროექტი I ნაწილი (კახეთი) (WB) პროექტის პროგრამული კოდი 25 03 05 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 03 - რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი პროექტის აღწერა და მიზანი პროექტის მიზანს წარმოადგენს კახეთის რეგიონის ტურიზმთან და კულტურული მემკვიდრეობის ცენტრებთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურული მომსახურების და ინსტიტუციური შესაძლებლობების გაუმჯობესება. პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: - ქვევრის მარნის მშენებლობა იყალთოში;ქ. თელავში ბატონის ციხის რეაბილიტაცია (მუზეუმი);- შენობების რეაბილიტაცია და ტურისტული ზონის მოწყობა სოფელ დართლოში;- ქ. ყვარელში „ილიას ტბის“ გზის 12 მიწის ფერდობის გამაგრების სამუშაოები და ტბასთან არსებული სასტუმროსთან მისასვლელი გზისა და ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია;- კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტებისათვის აღჭურვილობის შესყიდვა;- კახეთის რეგიონისათვის ტურისტული მარშრუტების განვითარების საკონსულტაციო მომსახურება;- კახეთის რეგიონისათვის მობილური აპლიკაციებისა და დამაკავშირებელი პორტალების შემუშავების საკონსულტაციო მომსახურება;- კახეთის რეგიონში ადგილობრივი ტურიზმის ხელშეწყობისათვის მას-მედიაში სარეკლამო მომსახურების შესყიდვა; რეგიონალური განვითარების პროექტი II (იმერეთი) (WB) პროექტის პროგრამული კოდი 25 03 06 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 03 - რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი პროექტის აღწერა და მიზანი პროექტის მიზანს წარმოადგენს ინფრასტრუქტურული მომსახურების და ინსტიტუციონალური შესაძლებლობების გაზრდა რათა ხელი შეუწყოს იმერეთის რეგიონის ადგილობრივ ეკონომიკაში მზარდი ტურიზმის სარგებლიანობას. პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია შემდეგი ქვეპროექტების განხორციელება : ქ. ვანის არქეოლოგიური მუზეუმის რეაბილიტაცია - ფაზა 3; ქ. ვანის არქეოლოგიური მუზეუმის რეაბილიტაცია (მუზეუმის ახალი მინაშენის დასრულება) - ფაზა 2; ქ. წყალტუბოს „ცივი“ ტბის და ცენტრალური პარკის გზების, ბილიკების და სანიაღვრესადრენაჟე სისტემის რეაბილიტაცია (ფაზა 2) ; წყალტუბოს ცენტრალური პარკისა და ცივი ტბის ტერიტორიის გამწვანება/კეთილმოწყობა და სარწყავი სისტემის მონტაჟი; ვანის ნაქალაქარის სარესტავრაციო საკონსერვაციო სამუშაოები ; კულტურული მემკვიდრეობის ზონების კეთილმოწყობა კაცხის სვეტთან და კელიების და კაცხის სვეტის სარესტავრაციო საკონსერვაციო სამუშაოები ; ქ. წყალტუბოს გამგეობისა და თეატრის შენობების სარეაბილიტაციო სამუშაოები ; კულტურული მემკვიდრეობის ზონების კეთილმოწყობა (გელათი) ; კულტურული მემკვიდრეობის ზონების კეთილმოწყობა კაცხის მონასტერთან და კაცხის და უბისის მონასტრების სარესტავრაციო საკონსერვაციო სამუშაოები და სხვა. ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტი (EU, KfW) პროექტის პროგრამული კოდი 25 03 09 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი 13 პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 03 - რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი პროექტი გულისხმობს ქუთაისის მოქმედი ნაგავსაყრელის დახურვას, ახალი თანამედროვე რეგიონული სანიტარული ნაგავსაყრელის მშენებლობას (იმერეთის რეგიონთან ერთად ასევე მოემსახურება რაჭა-ლეჩხუმს და ქვემო სვანეთს) და ტექნიკურ დახმარებას კომპანიისათვის. საქართველო-გერმანიის თანამშრომლობის ფარგლებში მიმდინარეობს "ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტი", რომლის განხორციელებაც გათვალისწინებულია 2014-2018 წლებში. 2014 წელს მოხდება შესაბამისი კონსულტანტების შერჩევა. 2015 წელს შემუშავდება პროექტის დეტალური დიზაინი და გამოცხადდება ტენდერები სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვის მიზნით. სამშენებლო სამუშაოების დასრულება გათვალისწინებულია 2017 წლის ბოლოს. 2018 წლის განმავლობაში განხორციელდება ძველი ნაგავსაყრელის დახურვა და ახალი სანიტარული ნაგავსაყრელის მონიტორინგი. სათხილამურო ინფრასტრუქტურის განვითარება ზემო სვანეთში (Government of France) პროექტის პროგრამული კოდი 25 03 10 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 03 - რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი პროგრამა მოიცავს, მესტიის მუნიციპალიტეტში, თეთნულდის მთაზე სათხილამურო ტრასებისა და მთის ინფრასტრუქტურის განვითარებას, რომლის მიზანია გაიზარდოს სვანეთის ტურისტული პოტენციალი. პროექტის დასრულების შემდეგ ფრანგული კომპანია პომაგალსკის მიერ მოხდება 5 ერთეული საბაგირო გზის მოწოდება რომლის მონტაჟიც მოხდება მესტიის მუნიციპალიტეტში. გაიზრდება სვანეთის ტურისტული მიმზიდველობა და შეიქმნება სრულიად ახალი სამთო სათხილამურო კურორტის განვითარებისათვის საბაზისო ადგილი სათხილამურო ტრასებისა და მთის ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და მოვლა-შენახვა ზემო სვანეთში პროექტის პროგრამული კოდი 25 03 11 14 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 03 - რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი პროგრამა მოიცავს, მესტიის მუნიციპალიტეტში, თეთნულდის მთაზე სათხილამურო ტრასებისა და მთის ინფრასტრუქტურის განვითარებას, რომლის მიზანია გაიზარდოს სვანეთის ტურისტული პოტენციალი. მესტიის მუნიციპალიტეტში, თეთნულდის მთაზე მოეწყობა 2014 წესლ დაწყებული 3 საბაგირო გზა და დამატებით 2 ერთეული ახალი საბაგირო გზის მშენებლობა დაიწყება და დასრულდება. სულ მესტიის მუნიციპალიტეტში მოეწყობა 5 საბაგირო გზა, სასრიალო ტრასები და მთის ინფრასტრუქტურა, შეიქმნება ინვესტორებისთვის სასურველი და ხელსაყრელი გარემო რათა მოხდეს ინვესტიციების განხორციელება და რეგიონის ტურისტული პოტენციალის ამაღლება ჭიათურის საბაგირო გზების რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის პროექტი (Government of France) პროექტის პროგრამული კოდი 25 03 12 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 03 - რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი აღნიშნული პროექტი მოიცავს ქალაქ ჭიათურაში საბაგირო სადგურის განახლებას რომელიც მოემსახურება ქალაქის 12 000 მაცხოვრებელს. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ჩატარდება ტრანსპორტირების კვლევა და დაიწყება პროექტირება დეტალური ინფორმაცია ხელშეკრულება ითვალისწინებს 13 200 000 ევროს გამოყოფას გადასახადების გარეშე, რომელიც მოემსახურება ქალაქ ჭიათურაში საბაგირო სადგურის რეაბილიტაციას და ოთხი მიმართულებით მოსახლეობის გადაადგილებისათვის მაღალი სტანდარტის უსაფრთხო საბაგიროების მოწყობას პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ქალაქ ჭიათურაში ახალი უსაფრთხო და კონფორტული საბაგიროების მოწყობა რომელიც წარმოადგენს სოციალურ პროექტს რეგიონალური განვითარების პროექტი III (მცხეთა-მთიანეთი და სამცხე-ჯავახეთი) (WB) 15 პროექტის პროგრამული კოდი 25 03 19 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 03 - რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი პროექტის აღწერა და მიზანი პროექტი ითვალისწინებს მცხეთა-მთიანეთში და სამცხე-ჯავახეთში ურბანული, კომუნალური და ტურისტულიინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციას, კულტურული მემკვიდრეობის და ისტორიული ძეგლების პოპულარიზაციასა და კერძო სექტორის ხელშეწყობას აღნიშნული მიმართულებით. აღნიშნული პროექტის განვითარების მიზანს წამოადგენს მოცემული რეგიონების ტურიზმთან და კულტურული მემკვიდრეობის ცენტრებთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურული მომსახურების და ინსტიტუციური შესაძლებლობების გაუმჯობესება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და მომსახურება;გაზრდილი ინსტიტუცინალური უნარჩვევები; განვითარებული ტურისტული და კულტურული მემკვიდრეობის ზონები. დეტალური ინფორმაცია პროექტი შედგება შემდეგი ნაწილებისგან:ნაწილი ა: ინვესტიცია ინფრასტრუქტურის სფეროში: ა) ურბანული აღდგენა, რაც ითვალისწინებს: 1. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურისა და კომუნალური მომსახურეობის რეაბილიტაციას ცენტრალურ ისტორიულ უბნებში; 2. საზოგადოებრივი სივრცეებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შენობების კონსერვაცია-გაუმჯობესებას; 3. შენობების ფასადების კონსერვაციას ადგილობრივი არქიტექტურის გამოყენებით; 4. ტურისტული მარშრუტების განვითარებას, რომელიც მოიცავს: ა) ურბანული ლანდშაფტის და საზოგადოებრივი ავტოსადგომების განვითარებას; ბ) საინფორმაციო ჯიხურების, კაფეების და საზოგადოებრივი ტუალეტების მშენებლობას; გ) კვალიფიცირებული სამუშაო ძალის და შესაძლებლობების ჩამოყალიბებას; დ) მშენებლობის ზედამხედველეობასა და კულტურული მემკვიდრეობის მდგრადი ტერიტორიის მართვას; 5. განხორციელებული სამუშაოების შეფასებას და მონიტორინგს, საკონსულტაციო მომსახურების შესყიდვის.ბ) ინფრასტრუქტურის მოწყობა კერძო სექტორის ინტერესების მიზნით. აღნიშნული კომპონენტი ითვალისწინებს გარკვეული რაოდენობის კერძო სექტორის ერთეულების მხარდაჭერას, რომლებიც გამოხატავენ ინტერესს და შესაძლებლობას განახორციელონ ინვესტირება მცხეთა-მთიანეთისა და სამცხე-ჯავახეთის რეგიონების მასშტაბით ტურიზმისა და კვების მრეწველობის სფეროში, ასევე საზოგადოებრივ ინფრასტრუქტურაში, რაც აუცილებელია მათი ინვესტიციების სიცოცხლის უნარიანობისთვის. ნაწილი ბ: ინსტიტუციურიგანვითარება:აღნიშნული კომპონენტი ითვალისწინებს საქართველოს ეროვნული ტურიზმის ადმინისტრაციის, საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს, პროექტის განმახორციელებელი ორგანიზაციის (მგფ) და სხვა ადგილობრივი და რეგიონული დაწესებულებების ინსტიტუციური შესაძლებლობის და ქმედითუნარიანობის გაუმჯობესებას ქვემოთ 16 წარმოდგენილი საქმიანობების განხორციელების მიზნით: 1.გეო-ტურისტული მარშრუტების და ტურისტული პორტალის შექმნას; 3. კვალიფიცირებული სამუშაო ძალის და შესაძლებლობების ჩამოყალიბებას; 4. მშენებლობის ზედამხედველობა და კულტურული მემკვიდრეობის მდგრადი ტერიტორიის მართვას; 5. განხორციელების შეფასება-მონიტორინგს, სამუშაოების, საქონლის, საკონსულტაციო მომსახურების შესყიდვების და სწავლების მეშვეობით. სექტორის ერთეულების მხარდაჭერას, რომლებიც გამოხატავენ ინტერესს და შესაძლებლობას განახორციელონ ინვესტირება მცხეთამთიანეთისა და სამცხე-ჯავახეთის რეგიონების მასშტაბით ტურიზმისა და კვების მრეწველობის სფეროში, ასევე საზოგადოებრივ ინფრასტრუქტურაში, რაც აუცილებელია მათი ინვესტიციების სიცოცხლის უნარიანობისთვის. ნაწილი ბ: ინსტიტუციურიგანვითარება:აღნიშნული კომპონენტი ითვალისწინებს საქართველოს ეროვნული ტურიზმის ადმინისტრაციის, საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს, პროექტის განმახორციელებელი ორგანიზაციის (მგფ) და სხვა ადგილობრივი და რეგიონული დაწესებულებების ინსტიტუციური შესაძლებლობის და ქმედითუნარიანობის გაუმჯობესება ქვემოთ წარმოდგენილი საქმიანობების განხორციელების მიზნით: 1.გეო-ტურისტული მარშრუტების და ტურისტული პორტალის შექმნას; 3. კვალიფიცირებული სამუშაო ძალის და შესაძლებლობების ჩამოყალიბებას; 4. მშენებლობის ზედამხედველობა და კულტურული მემკვიდრეობის მდგრადი ტერიტორიის მართვას; 5. განხორციელების შეფასება-მონიტორინგს, სამუშაოების, საქონლის, საკონსულტაციო მომსახურების შესყიდვების და სწავლების მეშვეობით. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ქ. ქობულეთის საკანალიზაციო ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობით უზრუნველყოფა ქობულეთის წყალარინების პროექტი (EBRD, ORET) პროექტის პროგრამული კოდი 25 04 01 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 04 - წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი პროექტის აღწერა და მიზანი ქობულეთში კანალიზაციის გამწმენდი ახალი ნაგებობის მშენებლობა წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი (EIB) პროექტის პროგრამული კოდი 25 04 02 17 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 04 - წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი პროექტის აღწერა და მიზანი პროექტის მიზანს წარმოადგენს საქართველოს, 30 ქალაქში წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემის და მოსახელეობის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი II (EIB, EU) პროექტის პროგრამული კოდი 25 04 03 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 04 - წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი პროექტის აღწერა და მიზანი პროექტის ფარგლებში გათვალისწინებულია საქართველოს 24 ქალაქში წყალმომარაგების სისტემების განახლება/სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელება. პროგრამის განხორციელების ვადებია 2014-2016 წწ. პროგრამა მოიცავს როგორც სამშენებლო სამუშაოებს, ასევე საქონლის შეძენას საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიისათვის. პროექტების განხორციელება დაგეგმილია: სამეგრელო -ზემო სვანეთის და გურიის რეგიონი (ოზურგეთი; სენაკი; ხობი; აბაშა); (იმერეთი; რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთის რეგიონი (თერჯოლა; ტყიბული; ზესტაფონი; ონი); კახეთი (თელავი - კურდღელაური; ახმეტა; გურჯაანი; სიღნაღი; წნორი; საგარეჯო; ლაგოდეხი) შიდა ქართლის რეგიონი (ქარელი; დუშეთი) ქვემო ქართლის რეგიონი (ბოლნისი; თეთრიწყარო; წალკა; სამცხე); ჯავახეთის რეგიონი ( ასპინძა; ახალციხე; წაღვერი; ლიკანი) მოსახლეობისათვის წყლის მიწოდების ხანგრძლივობის გაზრდა აღნიშნულ ქალაქებში, ოპერირების ხარჯების შემცირება, მოსახლეობისაგან წყლის მიწოდების და წყალანირების მომსახურების საფასურის ამოღების მაჩვენებლების გაუმჯობესება; წყალმომარაგების და წყალარინების მდგრადი ფუნქციონირება საკანალიზაციო სისტემების მდგრადი მართვის პროექტი (SIDA) პროექტის პროგრამული კოდი 25 04 04 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი 18 პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 04 - წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი პროექტის აღწერა და მიზანი პროექტის მიზანს წარმოადგენს ჩამდინარე წყლების მდგრადი განკარგვის ხელშეწყობა საქართველოში და ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობების ექსპერიმენტულად განხორციელება. პროექტი მოიცავს ქ. წყალტუბოს და ქ. თელავის კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობების რეაბილიტაციას. პროგრამის ფარგლებში 2015 წელს გათვალისწინებულია: ქ. წყალტუბოს საკანალიზაციო ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა და ქ. თელავის საკანალიზაციო ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა; ტექნიკური დახმარება და საკონსულტაციო მომსახურებები. ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა (წყალმომარაგებისა და წყალარინების სექტორი) (ADB) პროექტის პროგრამული კოდი 25 04 05 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 04 - წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი სასმელი წყლის და წყალარინების სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია ქუთაისში, ფოთში, ანაკლიაში, მესტიასა და ურეკში. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია: ფოთი - სასმელი წყლის სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია ანაკლია - სასმელი წყლის და წყალარინების სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია მესტია - სასმელი წყლის და წყალარინების სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია ურეკი - სასმელი წყლის და წყალარინების სისტემების მშენებლობა ინფრასტრუქტურული პროექტების გარდა, გათვალისწინებულია კომპანიის თანამედროვე ტექნიკით აღჭურვა (ლაბორატორია, კანალიზაციის გამწმენდი მექანიზმი), სასმელი წყლის სექტორის განვითარება, ასევე, ფინანსდება პროექტირებისა და ტექნიკური ზედამხედველობის ხარჯები. პროგრამის სრულად დასრულების შემდეგ უზრუნველყოფილი იქნება სასმელი წყლის და წყალარინების სისტემების სრულყოფილი მუშაობა. იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა 19 პროექტის პროგრამული კოდი 25 05 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა სახელმწიფო მხარდაჭერა და რეინტეგრაციის ხელშეწყობა პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 05 - იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი პროექტის აღწერა და მიზანი როექტის მიზანს წარმოადგენს იძულებით გადაადგილებულ პირთა საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება და ქართულ საზოგადოებაში მათი ინტეგრაციისათვის ხელის შეწყობა პენიტენციურ დაწესებულებებში არსებული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და საწარმოო ზონის შექმნა პროექტის პროგრამული კოდი 27 02 01 02 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 27 02 - სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმა პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი პენიტენციურ სისტემაში არსებული ინფრასტრუქტურისა და პირობების გაუმჯობესების მიზნით განხორციელდება:- თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულების მშენებლობის გაგრძელება ოზურგეთის რაიონის სოფელ ლაითურში და ახალი (ორხევი) დაწესებულების მშენებლობის დაწყება; - რუსთავის N16 დაწესებულების ტერიოტორიაზე საწარმოო ზონის მშენებლობის დასრულება; სარემონტო/სარეკონსტრუქციო სამუშაოების ჩატარება სასჯელაღსრულების არსებულ დაწესებულებებში;- ცალკეული დაწესებულებების აღჭურვა შესამაბამისი მანქანადანადგარებითა და ინვეტარით; საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფორმაციულ - საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა პროექტის პროგრამული კოდი 32 05 01 02 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი განათლება, მეცნიერება და პროფესიული მომზადება პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 32 05 - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო 20 პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს განათლების სისტემაში საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა, ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა; საქართველოს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში თანამედროვე სასწავლო გარემოს შექმნა შესაბამისი კომპიუტერული აღჭურვის უზრუნველყოფით. საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება პროექტის პროგრამული კოდი 32 05 02 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი განათლება, მეცნიერება და პროფესიული მომზადება პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 32 05 - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირების, ტერიტორიული ორგანოების, საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებების მშენებლობა - რეაბილიტაცია, საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, ინვენტარითა და ტექნიკით მომარაგება. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის პროგრამა პროექტის პროგრამული კოდი 33 04 02 02 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 33 04 - კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს არქიტექტურული კომპლექსების (ისტორიული დასახლებებისა და ქალაქების), კულტურული მემკვიდრეობის ცალკეული ნიმუშების დაცვა და რეაბილიტაცია; კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების ინფრასტრუქტურის მოწყობაგანვითარება. კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა/კომპლექსთა კონსერვაცია-რესტავრაცია, კერძოდ: გაგრძელდება სვანური კოშკების და მაჩუბის, სოფელ ჩაჟაშის, ვარძიის სამონასტრო კომპლექსის, ატენის სიონის, თბილისში მეტეხის ეკლესიის, სქურის, ბებრის ციხის, ანჩისხატის ეკლესიის, გელათის სამონასტრო კომპლექსის, დადიანების სასახლის, საფარის მთავარი ტაძრის და სამრეკლოს, აკვანებას წმინდა ბარბარეს ეკლესიის, ბეთანიის 21 ღვთისმშობლის ტაძრის, თისელის, მუცოსა და მცხეთის მუზეუმის რეაბილიტაცია;აგრეთვე დოლოჭოპისა და გეგუთის სასახლის კონსერვაცია; არმაზისხევის პიტიახშთა რეზიდენციის მოწესრიგება-კონსერვაცია.დაიწყება: წმინდა ნინოს სახელობის სახელობის ბოდბის დედათა მონასტრის, თბილისის ლურჯი მონასტრის, საროს, ნოქალაქევის ორმოცმოწამეთას, ერტაწმინდას, ყინცვისის ღვთისმშობლის ტაძრის, სათხისა და აჭის სამონასტრო კომპლექსის, დოდოსრქის სამონასტრო კომპლექსის, წალკის საკათედრო ტაძრის, გოსტიბეს სამების ეკლესიის, სოფელი საბუე, იანე ნათლისმცემლის სამობნასტრო კომპლექსის რეაბილიტაცია; უჯარმის კომპლექსის კონსერვაცია და სხვა. ისტორიულ-კულტურული ღირებულების მქონე მასშტაბური ძეგლების რეაბილიტაცია, რომელთა შორისაა მსოფლიო მემკვიდრეობისა და ეროვნული მნიშვნელობის ძეგლები. სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა პროექტის პროგრამული კოდი 35 04 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი ხელმისაწვდომი ხარისხიანი ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 35 04 - სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი ხარისხიან სამედიცინო სერვისებზე გეოგრაფიული და ფინანსური ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად, სხვადასხვა სამედიცინო დაწესებულებების რეაბილიტაცია/აღჭურვა, ასევე ახალი სამედიცინო დაწესებულებების მშენებლობა; ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიეროპრაქტიკული ცენტრის შენობის რეაბილიტაცია/რეკონსტრუქციის სამუშაოების თანადაფინანსება, რაც, თავის მხრივ, ხელს შეუწყობს არსებული სერვისების ხარისხის გაუმჯობესებას. მოსახლეობის ელექტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესება პროექტის პროგრამული კოდი 36 01 02 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 36 01 - ენერგეტიკის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი პროგრამა მოიცავს გაზიფიცირების მე-2 ეტაპის სამუშაოების დაწყებას, კერძოდ: 22 საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში (იმერეთის, კახეთის, შიდა და ქვემო ქართლის, სამეგრელოს, რაჭის, გურიისა და სამცხე-ჯავახეთის) გაზის გარეშე არსებული სოფლების (დაახლოებით 113 სოფელი) გაზიფიცირებას. დამონტაჟებული იქნება დაახლოებით 300 კმ სიგრძის სხვადასხვა დიამეტრის (90-160 მმ) გაზის მილები. მოხდება სოფლების სრული დაქსელვა, რაც საშუალებას მოგვცემს 32 904 აბონენეტისათვის ხელმისაწვდომი გახდეს გაზის მიწოდება. პროექტის რეალიზაციის შედეგად საქართველოში ძირითადად გადაწყვეტილ იქნება ბუნებრივი აირის გარეშე არსებული აღნიშნული რეგიონების სოფლების გაზიფიცირების საკითხი. ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EIB, EU) პროექტის პროგრამული კოდი 36 02 01 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 36 02 - ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი 90 -იან წლებში აფხაზეთში შექმნილი მდგომარეობის გამო დაზიანდა ვარდნილჰესი 1-ის როგორც აგრეგატების, ასევე გამყვანი არხი, კაშხლის ინფრასტრუქტურა და სხვა კვანძები. წინა წლებში ჩატარდა აგრეგატების და ქვესადგურის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.ჰესის გამყვანი არხის, კაშხლის გვირაბისა და სხვა კვანძების რეაბილიტაცია. კერძოდ: წყალსატარი გზების, ზედაპირული წყალსაშვის ფარებისა და ამწე მექანიზმების რეაბილიტაცია, კაშხლის ნაგავდამჭერი გისოსების რეაბილიტაცია, წყალმიმღების მუშა ფარების ამწე მექანიზმების რეაბილიტაცია, ჯოჯგინა ამწეების (ორი) აღდგენა, სადაწნეო მილსადენებზე კომპენსატორების აღდგენა, მილსადენების ანტიკოროზიული სამუშაოები და სხვა. პროექტის დასრულების ვადაა 2015 წელი. 2015 წელს შესრულდება წყალსატარი გზების რეაბილიტაცია, ზედაპირული წყალსაშვის ფარებისა და ამწე მექანიზმების რეაბილიტაცია, კაშხლის ნაგავდამჭერი გისოსების რეაბილიტაცია, წყალმიმღების მუშა ფარების ამწე მექანიზმების რეაბილიტაცია, ჯოჯგინა ამწეების (ორი) აღდგენა, სადაწნეო მილსადენებზე კომპენსატორების აღდგენა, მილსადენების ანტიკოროზიული სამუშაოები ვარდნილჰესი 1-ის გამყვანი არხის რეაბილიტაცია, კერძოდ: აღსადგენია დაზიანებული ბეტონის ძირი და ფერდები, გასამაგრებელია არხის მარჯვენა ფერდი, გასაწმენდია არხი ნატანისაგან. შესაძენია და დასამონტაჟებელია კაშხლის მონიტორინგის სისტემა, 23 აღსადგენია კაშხლის სიღრმული წყალსაგდები და გვირაბი. რეაბილიტაცია უნდა ჩაუტარდეს კაშხლის დამხმარე კვანძებს. აგრეთვე, განხორციელდება ვარდნილჰესი 2-ის სარეგულირებელი ფარების რეაბილიტაცია. 23 კმ სიგრძის გამყვანი არხის (ვარდნილი 1დან შავი ზღვის შესართავამდე) ნატანისაგან გაწმენდა და სხვა. რეგიონული ელექტროგადაცემის გაუმჯობესების პროექტი (ADB) პროექტის პროგრამული კოდი 36 03 01 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 36 03 - სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი პროექტი წარმოადგენს საქართველოს ენერგეტიკული სექტორის განვითარების გეგმის განუყოფელ ნაწილს და მისი კომპონენტები შერჩეულია სსე-ს საინვესტიციო პრიორიტეტების შესაბამისად. პროექტის მიზანია რეგიონში ელექტროენერგიით ვაჭრობის ხელშეწყობა, არსებული ქვესადგურების რეაბილიტაციისა და ახალი ქვესადგურის მშენებლობის გზით. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი დასრულდება საპროექტო სამუშაოები, მომზადდება სატენდერო დოკუმენტაცია და გამოცხადებულ იქნება შესაბამისი სამშენებლო-სარეკოსტრუქციო სამუშაოების შესრულებაზე სათანადო ტენდერები. განთავსდება შესაბამისი შეკვეთები ქარხანადამამზადებლებში ტექნიკური მოწყობილობების დამზადება-მოწოდებაზე. პროექტის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები:1) ახალი 220/110 კვ ქვესადგურის „ხორგა“ მშენებლობა;2) 500/220/110 კვ ქვესადგურის „ქსანი“ რეაბილიტაცია;3) 220/110კვ ქვესადგურის „მარნეული“ რეაბილიტაცია-გაფართოება 500 კვ ფართით;4) 220/110 კვ „მენჯის“ ქვესადგურში ძალოვანი ტრანსფორმატორის შეცვლა;5) სამუშაოების ზედამხედველი კონსულტანტის შერჩევა. ჯვარი ხორგა ელექტროგადამცემი ხაზი (EBRD, EC, KfW) პროექტის პროგრამული კოდი 36 03 02 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 36 03 - სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის და გერმანიის რეკონსტრუქციის 24 საკრედიტო ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით მიმდინარეობს ჯვარში ახალი 500/220კვ ქვესადგურისა და დაახლოებით 70კმ საერთო სიგრძის შესაბამისი ახალი გადამცემი ხაზების მშენებლობა, რომელიც წარმოადგენს სსე-ის ერთ-ერთ მთავარ საინვესტიციო პრიორიტეტს. პროექტის განხორციელების ზედამხედველობას, მონიტორინგსა და კონტროლს უზრუნველყოფს სსე-ის შვილობილი კომპანია “ენერგოტრანსი”. დასრულდება საპროექტო სამუშაოები, მომზადდება სატენდერო დოკუმენტაცია და გამოცხადებულ იქნება შესაბამისი სამშენებლო-სარეკოსტრუქციო სამუშაოების შესრულებაზე სათანადო ტენდერები. განთავსდება შესაბამისი შეკვეთები ქარხანადამამზადებლებში ტექნიკური მოწყობილობების დამზადება-მოწოდებაზე. საპროექტო ღონისძიებები მოიცავს:• პაკეტი “ა” – 500/220კვ ქვესადგურის მშენებლობა ჯვარში;• პაკეტი “ბ” – 220კვ ეგხ–ს მშენებლობა ქს ჯვარი – ქს ხორგა (60კმ) და არსებული 500კვ ეგხ კავკასიონის შეჭრას ქს ჯვარში (8 კმ);• პაკეტი „გ“-საკონსულტაციო მომსახურების შესყიდვა-ზედამხედველობა;• პაკეტი „დ“-სპეც. მანქანებისა და იარაღების შესყიდვა. 220კვ "ახალციხე-ბათუმი" ხაზის მშენებლობა (WB) პროექტის პროგრამული კოდი 36 03 03 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 36 03 - სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი ახალციხისა და ბათუმის ქვესადგურების დამაკავშირებელი 220 კვ-იანი ორჯაჭვიანი საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა მიზნად ისახავს ქვეყნის სამხრეთდასავლეთ ნაწილში ელექტროსისტემის გაძლიერებას. პროექტის ფარგლებში განხორციელდება:- ორჯაჭვა 220 კვ ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა;- ხაზის სიგრძე 150 კმ-ია, დამონტაჟდება დაახლოებით 500 ანძა;გამტარუნარიანობა 350 მგვტ; განხორციელების შედეგად შესაძლებელი გახდება მდინარე აჭარის წყალზე ასაშენებელი ჰიდროელექტროსადგურების კასკადის გამომუშავებული ელექტროენერგიის სისტემაში შეყვანა (ჯამში 360 მგვტ). ახალი ელექტროგადამცემი ხაზი უზრუნველყოფს რეგიონში ელექტროენერგიის სტაბილურ მიწოდებას, შეამცირებს ელექტროენერგიის გათიშვების შემთხვევებს, შესაძლებელი იქნება ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ ელექტროენერგიაზე მზარდი მოთხოვნების დაკმაყოფილება. ხაზის საშუალებით ასევე მოხდება მდინარე 25 აჭარისწყალზე დაგეგმილი შეახევის 178 მგვტ-იანი და კორომხეთის 150 მგვტ-იანი ჰესების მიერთება სახელმწიფო ენერგოსისტემასთან. სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია და ტექნიკის შეძენა პროექტის პროგრამული კოდი 37 01 03 01 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი სოფლის მეურნეობა პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 37 01 - სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონში სარწყავი და დამშრობი სისტემების რეაბილიტაცია და წყალსაცავების მშენებლობა. სამელიორაციო დანიშნულების ტექნიკის, სატრანსპორტო საშუალებების, მანქანამექანიზმებისა და მოწყობილობების შეძენა, სამელიორაციო ობიექტებზე საექსპლუატაციო და სარეაბილიტაციო სამუშაოების საწარმოებლად. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი საირიგაციო სისტემების სარეაბილიტაციო ღონისძიებები: - მერეთის თემის სოფლების: მერეთის, გეგუთიანთკარის, ზარდიაანთკარის და კოშკას სავარგულების სარწყავი წყლით უზრუნველყოფა წყლის თვითდინებით და სტაციონალური სატუმბი სადგურის მოწყობით; - ზეღდულეთის თემის სოფლების კირბალის და ბერშუეთის სავარგულების სარწყავი წყლით უზრუნველყოფა სტაციონალური სატუმბი სადგურის მოწყობით; - ხრამის სარწყავი სისტემის ზონაში ლეჟბადინის მასივზე სარწყავი არხის აღდგენარეაბილიტაცია; - მარნეულის მუნიციპალიტეტში არსებული ახალი სადახლოს სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის აღდგენა-რეაბილიტაცია(მეორე რიგი); - ცისკრის და ბაგრატის არხების სარწყავი სისტემების მაგისტრალური არხების I და სხვა რიგის გამანაწილებლების და შიდასამეურნეო ქსელის რეაბლიტაცია; - მთის არხის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის, I და სხვა რიგის გამანაწილებლების და შიდასამეურნეო ქსელის რეაბილიტაცია; - დებედას არხის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის I და სხვა რიგის გამანაწილებლების და შიდასამეურნეო ქსელის რეაბილიტაცია, მდინარე დებედაზე უკაშხლო, გვერდითი წყალაღების სათავე ნაგებობის მოწყობით; - იმირასანის და ზედა არხის სარწყავი სისტემის სათავე ნაგებობების, მაგისტრალური არხების, I და სხვა რიგის გამანაწილებლების და შიდასამეურნეო სარწყავი ქსელის რეაბილიტაციის (II ეტაპი); 26 - დმანისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე იაკუბლოს წყალსაცავის კაშხლის ფილტრაციის საწინააღმდეგო ღონისძიებები; - დმანისი-განთიადის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის, I და სხვა რიგის გამანაწილებლების, იაკუბლოს და პანტიანის წყალსაცავების სათავე ნაგებობების, შემავსებელი და წყალმიმყვანი არხების და მათზე არსებული ჰიდროტექნიკური ნაგებობების რეაბილიტაცია II ეტაპი; - სოფ. ერისიმედის სარწყავი სისტემის და სადრენაჟო-საკოლექტორო ქსელის (ორმხრივი რეგულირება) რეაბილიტაცია; - სოფელ მაღაროსთან ვაზის სანერგე მეურნეობის ფართობის თვითდინებით მორწყვა მდინარე ივრიდან; - „ზილიჩა-I“ მასივზე სოფ. სამთაწყაროს მექანიკური მორწყვის სარწყავი სისტემის აღდგენა-რეაბილიტაცია; - „ზილიჩა-I“ მასივზე სოფ. ფიროსმანის მექანიკური მორწყვის სარწყავი სისტემის აღდგენა-რეაბილიტაცი, მდინარე ალაზანზე ახალი სატუმბი სადგურის მოწყობით; - ალმალო-მუჯახეთის სარწყავი სისტემის სათავე ნაგებობის, მაგისტრალური არხის, I და სხვა რიგის გამანაწილებლების და შიდასამეურნეო ქსელის რეაბლიტაცია; - აჯამეთის სარწყავი სისტემის სათავე ნაგებობის, წყალმიმღების, სალექარის, მაგისტრალური არხის, I და სხვა რიგის გამანაწილებლების და შიდასამეურნეო ქსელის რეაბლიტაცია; - მაშველის სარწყავი სისტემას მაგისტრალური არხის გ-1-8 (პკ 0+00-დან პკ 32+00-მდე), გ1-9, გ-1-10, გ-1-10-1 და გ-1-11 გამანაწილებლების, გეგუთის არხის (გ-2-7 გამანაწილებლებიდან ბოლომდე), გ-2-2, გ-2-3, გ-2-5, გ-2-6, გ-2-7 და მათი მეორე და სხვა რიგის გამანაწილებლების და შიდასამეურნეო სარწყავი ქსელის (II რიგი) რეაბილიტაცია; - ხონი-სამტრედიის სარწყავი სისტემის სათავე ნაგებობის აღდგენა-რეაბილიტაცია; - წყალსაცავებზე და საირიგაციო სისტემებზე ჰიდრომეტრული ქსელის და საინფორმაციო და დისტანციური მართვის სისტემების მოწყობა. დამშრობი (სადრენაჟო) სისტემების სარეაბილიტაციო სამუშაოები: - რიონი-ხობის მდინარეთა შორის მასივზე ჭალადიდის დამშრობის სისტემის მაგისტრალური წყალგამყვანი არხის, პირველი და სხვა რიგის წყალშემკრები კოლექტორების, შიდასამეურნეო არხების, არსებული #1 და #2 სატუმბი სადგურების რეაბილიტაცა - I რიგი; - ქვემო ალაზნის სარწყავი სისტემის ზონაში ალაზნისპირა მიწების დამშრობი სისტემის რეაბილიტაცია გურჯაანის და სიღნაღის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიაზე I რიგი; - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მიწების დამშრობი სისტემის რეაბილიტაცია I რიგი. განხორციელდება 4 წყალსაცავის მშენებლობა, კერძოდ: - ზემო სამგორის სარწყავ სისტემაზე არხაშენის (ჩუმათხევის) წყალსაცავი; - მდინარე თეძამზე წყალსაცავი;3. ნარეკვავის წყალსაცავის კაშხლის და კატასტროფული წყალსაგდების აღდგენა-რეაბილიტაცია; - დმანისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე იაკუბლოს წყალსაცავის კაშხლის ფილტრაციის საწინააღმდეგო ღონისძიებები. 27 განხორციელდება სარეაბილიტაციო ობიექტების პროექტირება (ექსპერტიზა და ზედამხედველობა) და შეძენილ იქნება შემდეგი სახის ტექნიკა: ბულდოზერი - 2 ერთეული, ავტოგრეიდერი - 2 ერთეული, ავტოკრანი (გასაშლელი ისრით) - 4 ერთეული, თვითდამტვირთველი (გასაშლელი ისრით) - 4 ერთეული, ხის და ბუჩქების საჭრელი მექანიზმი - 2 ერთეული. აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD) აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD) პროექტის პროგრამული კოდი 58 10 03 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახდელები პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 58 10 - დონორების მიერ დაფინანსებული საერთო სახელმწიფოებრივი გადასახდელები პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი პროექტის მიზანია აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვის თანამედროვე სისტემის დანერგვა, რაც ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ცეცხლაურში ევროკომისიის დირექტივების შესაბამისი სანიტარული ნაგავსაყრელის პოლიგონის მოწყობას. ამასთან, პროექტის ფარგლებში განხორციელდება ბათუმის (გონიოს დასახლება) და ქობულეთის ტერიტორიაზე არსებული არასტანდარტული და ექსპლოატაციისთვის არასათანადო ნაგავსაყრელების კონსერვაცია ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (III ფაზა) (EU, KfW) პროექტის პროგრამული კოდი 58 10 04 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახდელები პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 58 10 - დონორების მიერ დაფინანსებული საერთო სახელმწიფოებრივი გადასახდელები პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი ქ. ბათუმის ბათუმის I ზონაში და ჩაქვი-მახინჯაური-მწვანე კონცხის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია; ქ. ბათუმის I, III და IV ზონის წყალარინების სისტემის რეაბილიტაცია და გაფართოება; მოსახლეობისათვის უწყვეტი და მოთხოვნაზე დაფუძნებული ჰიგიენურად საიმედო წყალმომარაგება, ქალაქში დატბორვის პრობლემის აღმოფხვრა, ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება.ქალაქში არსებული ღია და დახურული სანიაღვრე არხების რეკონსტრუქცია. 28 პროექტის ფარგლებში დონორის მიერ კრედიტის სახით მიღებული სახსრების გადასესხება ხორციელდება პროექტის განმახორციელებელ შესაბამის ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულზე (თვითმმართველი ქალაქი ბათუმი). 29 ინფორმაცია 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამების და ღონისძიებების ფარგლებში ეკონომიკური კლასიფიკაციის „სხვა ხარჯების“ მუხლიდან განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო კვლევების პროგრამა 11.8% საქართველოს პრეზიდენტის და საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდები 6.6% საგანმანათლებლო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება 5.2% წყალმომარაგებისა და საკანალიზაციო ინფრასტრუქტურის აღდგენარეაბილიტაცია 4.2% აგროსექტორის განვითარება/ხელშეწყობა, მცირემიწიან ფერმერთა საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის ღონისძიებები 4.5% რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია 11.9% იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა 3.7% ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის მშენებლობარეაბილიტაცია/სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება 0.5% ზოგადი განათლება 39.8% სხვადასხვა ღონისძიებები 11.8% 2 კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი განმარტება 01 00 საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები 175.0 175.0 0.0 0.0 01 01 საკანონმდებლო საქმიანობა 169.0 169.0 0.0 0.0 01 02 საბიბლიოთეკო საქმიანობა 3.5 3.5 0.0 0.0 01 03 ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირება 2.5 2.5 0.0 0.0 02 00 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია 60.0 60.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 03 00 საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი 12.0 12.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 04 00 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია 106.8 106.8 0.0 0.0 05 00 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 350.0 350.0 0.0 0.0 06 00 საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 12,808.0 12,808.0 0.0 0.0 06 01 საარჩევნო გარემოს განვითარება 20.0 20.0 0.0 0.0 06 03 საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარების და სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა 3.0 3.0 0.0 0.0 06 04 01 06 04 02 პოლიტიკური პარტიების დაფინანსება 8,523.0 8,523.0 0.0 0.0 პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის განვითარება 4,262.0 4,262.0 0.0 0.0 07 00 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 75.0 75.0 0.0 0.0 08 00 საქართველოს უზენაესი სასამართლო 80.0 80.0 0.0 0.0 09 00 საერთო სასამართლოები 574.0 574.0 0.0 0.0 09 01 საერთო სასამართლოების სისტემის განვითარება და ხელშეწყობა 396.0 396.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების და პერსონალის დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები სატრანსპორტო საშუალებების და პერსონალის დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები სატრანსპორტო საშუალებების და პერსონალის დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები პოლიტიკური პარტიების დაფინანსება პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის განვითარების ხელშეწყობა სატრანსპორტო საშუალებების და პერსონალის დაზღვევის ხარჯი, სატრანსპორტო საშუალებების და პერსონალის დაზღვევის ხარჯი, პერსონალის დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 3 კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 09 02 მოსამართლეებისა და სასამართლოს თანამშრომლების მომზადება-გადამზადება 178.0 178.0 0.0 0.0 10 00 საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 27.0 27.0 0.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 13 00 14 00 16 00 20 00 21 00 22 00 სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის,ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღის, ყვარლის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონის, ცაგერის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი განმარტება სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, სტიპენდიები სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 6.0 6.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 5.0 5.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 12.0 12.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 7.0 7.0 0.0 0.0 4.0 4.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 23 00 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 967.3 967.3 0.0 0.0 23 01 01 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 290.0 290.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, 23 03 ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია 666.0 666.0 0.0 0.0 პერსონალის დაზღვევის ხარჯი, 23 04 ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური უზრუნველყოფა 10.0 10.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, 4 კოდი 23 05 24 00 24 01 01 01 24 01 02 01 24 01 02 03 24 01 03 01 24 01 05 01 საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 1.3 1.3 0.0 0.0 8,654.0 8,654.0 0.0 0.0 40.0 40.0 0.0 0.0 35.0 35.0 0.0 0.0 300.0 300.0 0.0 0.0 სსიპ - მეწარმეობის განვითარების სააგენტო 5.0 5.0 0.0 0.0 სსიპ - საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო 2.0 2.0 0.0 0.0 4,250.0 4,250.0 0.0 0.0 დასახელება საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების დაცვის ღონისძიებები სულ 24 01 05 02 საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ხელშეწყობა 24 02 ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება 2.0 2.0 0.0 0.0 24 05 01 სსიპ - ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია 10.0 10.0 0.0 0.0 24 06 24 07 საქართველოს მიერ საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების ფარგლებში საქართველოს აეროპორტებში "გათავისუფლებული ფრენების" მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება (მათ შორის, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა) ბაქო - თბილისი - ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობისათვის მარაბდა ახალქალაქი - კარწახის მონაკვეთზე კერძო საკუთრებაში არსებული მიწების გამოსყიდვა- 4,000.0 10.0 4,000.0 10.0 0.0 0.0 განმარტება სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი Fablab-ების (სამრეწველო ინოვაციების ლაბორატორიები) შექმნა საქართველოს 2 ქალაქში (ქუთაისი, ბათუმი), აქსელერატორის ფორმირება (20 Start-up-ი დამწყები მეწარმისათვის), ტექნოპარკის აღჭურვა (კრეატიული ინდუსტრიების Advanced ლაბორატორია, მიკროელექტრონიკის Advanced ლაბორატორია, დრონების Advanced ლაბორატორია ) და ტექნოპარკის ლაბორატორიების განახლება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, 0.0 საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების ფარგლებში საქართველოს აეროპორტებში საჰაერო ხომალდების აფრენადაფრენისათვის საჭირო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება 0.0 ბაქო - თბილისი - ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობისათვის მარაბდა - ახალქალაქი - კარწახის მონაკვეთზე კერძო საკუთრებაში არსებული მიწების გამოსყიდვა- კომპენსაციის ხარჯი 5 კოდი საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 199,394.0 42,923.0 33,385.0 123,086.0 30.0 30.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, 3.0 3.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, 40.0 40.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, 1,000.0 500.0 0.0 500.0 13,900.0 13,900.0 0.0 0.0 56.0 0.0 0.0 56.0 20.0 20.0 0.0 0.0 80,230.0 14,800.0 0.0 65,430.0 8,950.0 2,000.0 0.0 6,950.0 17,450.0 3,600.0 0.0 13,850.0 13,500.0 700.0 0.0 12,800.0 1,000.0 0.0 0.0 1,000.0 2,050.0 300.0 0.0 1,750.0 30,500.0 5,600.0 4,150.0 20,750.0 დასახელება სულ 25 00 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 25 01 01 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს აპარატი განმარტება კომპენსაცია 25 03 19 25 04 02 სსიპ – ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრი საავტომობილო გზების დეპარტამენტის აპარატი აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის ზესტაფონი–ქუთაისი– სამტრედიის მონაკვეთის მშენებლობარეკონსტრუქცია (JICA) საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ განსახორციელებელი პროექტები რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი (I ფაზა) (WB) რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტის დამატებითი დაფინანსება (WB) მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამა (ADB) რეგიონალური განვითარების პროექტი I ნაწილი (კახეთი) (WB) რეგიონალური განვითარების პროექტი II (იმერეთი) (WB) რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB) რეგიონალური განვითარების პროექტი III (მცხეთა-მთიანეთი და სამცხე-ჯავახეთი) (WB) წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი (EIB) 25 04 წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების 25 01 02 25 02 01 01 25 02 03 06 25 03 01 25 03 02 25 03 03 25 03 04 25 03 05 25 03 06 25 03 07 დონორის დაფინანსებული სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები და მათი თანადაფინანსება 6 კოდი დასახელება 03 პროექტი II (EIB, EU) 25 04 04 25 05 01 საკანალიზაციო სისტემების მდგრადი მართვის პროექტი (SIDA) დევნილთა სახლების მშენებლობა/რეაბილიტაცია (ევროკავშირი) იძულებით გადაადგილებულ პირთა საცხოვრებელი სახლების გადაუდებელი რეაბილიტაცია დასავლეთ საქართველოში (KfW) ინფრასტრუქტურისა და ეკონომიკური შესაძლებლობების გაუმჯობესება და იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა (USAID) 25 05 02 25 05 03 26 00 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 26 01 სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ შორის, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება 26 02 26 03 26 04 26 05 26 07 27 00 გამოძიებაზე ზედამხედველობის, სახელმწიფო ბრალდების მხარდაჭერის, დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლისა და პრევენციის პროგრამა ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის, მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა იუსტიციის სამინისტროს სისტემის თანამშრომელთა გადამზადება და სასწავლო ცენტრის განვითარება ელექტრონული მმართველობის განვითარება დანაშაულის პრევენცია და ინოვაციური პროგრამები საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 1,650.0 730.0 920.0 0.0 500.0 500.0 0.0 0.0 3,580.0 200.0 3,380.0 0.0 24,935.0 0.0 24,935.0 0.0 1,698.5 1,698.5 0.0 0.0 სულ განმარტება 346.0 346.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა, გასაცემი გრანტები (დანაშაულის პრევენციის, განრიდების, მედიაციის, სოციალური რეაბილიტაციის, სამოქალაქო აქტივობის საკითხებზე), საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, 1,200.0 1,200.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების და პერსონალის დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები 20.0 20.0 0.0 0.0 შენობა-ნაგებობის და სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯები 127.5 127.5 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, იუსტიციის სამინისტროს სისტემის თანამშრომელთა სწავლის საფასური 2.0 2.0 0.0 0.0 3.0 3.0 0.0 0.0 2,582.0 2,582.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 7 კოდი დასახელება 27 01 პენიტენციური სისტემის პოლიტიკის შემუშავება და მართვა 27 02 01 01 ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა ყოფითი და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება 27 02 02 სრულყოფილი პრობაციის სისტემა 27 03 27 04 სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემისათვის თანამშრომელთა მომზადება და პროფესიული განვითარება ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა უზრუნველყოფა ეკვივალენტური სამედიცინო მომსახურებით საბიუჯეტო სახსრები სულ გრანტი კრედიტი 134.0 134.0 0.0 0.0 2,410.0 2,410.0 0.0 0.0 30.0 30.0 0.0 0.0 4.0 4.0 0.0 0.0 განმარტება სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯები, სასამართლოს მიერ დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები სატრანსპორტო საშუალებების და პერსონალის დაზღვევის ხარჯები, სასამართლოს მიერ დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯები, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯები, 4.0 4.0 0.0 0.0 28 00 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 42.0 42.0 0.0 0.0 28 01 01 01 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს აპარატი 40.0 40.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯები, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები 28 02 მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში 2.0 2.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯები 29 00 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 11,310.0 11,310.0 0.0 0.0 29 01 01 01 საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბი და საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამოქალაქო ოფისი 10,801.0 10,801.0 29 02 01 საწყისი სამხედრო განათლების განვითარება 10.0 10.0 29 02 02 01 სსიპ - დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია 438.0 438.0 0.0 0.0 29 03 01 სსიპ გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს 15.0 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯები, სასამართლოს მიერ დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯები სატრანსპორტო საშუალებების და პერსონალის დაზღვევის ხარჯები, სასამართლოს მიერ დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯები, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული 8 კოდი დასახელება საბიუჯეტო სახსრები სულ გრანტი კრედიტი სამხედრო ჰოსპიტალი განმარტება გადასახადები და მოსაკრებლები 29 04 კიბერუსაფრთხოების უზრუნველყოფა 9.0 9.0 0.0 0.0 29 05 01 სსიპ - სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო ტექნიკური ცენტრი დელტა 25.0 25.0 0.0 0.0 29 05 03 სსიპ - სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა ტექნიკის ინსტიტუტი 4.0 4.0 0.0 0.0 29 05 04 29 05 05 29 05 06 სსიპ - რაფიელ დვალის მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი 3.0 3.0 0.0 0.0 სსიპ - ინსტიტუტი ოპტიკა 1.0 1.0 0.0 0.0 სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი 4.0 4.0 0.0 0.0 30 00 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 20,202.0 20,202.0 0.0 0.0 30 01 საზოგადოებრივი წესრიგი, სახელმწიფო საზღვრის დაცვა და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება 16,420.0 16,420.0 0.0 0.0 30 02 01 საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი 255.0 255.0 0.0 0.0 451.0 451.0 0.0 0.0 70.0 70.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების და პერსონალის დაზღვევის ხარჯი 6.0 6.0 0.0 0.0 პერსონალის დაზღვევის ხარჯი, სასამათლოს მიერ დაკისრებული თანხები 3,000.0 3,000.0 0.0 0.0 პერსონალის დაზღვევის ხარჯი 288.0 288.0 0.0 0.0 პერსონალის დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, 657,241.5 615,571.5 41,670.0 0.0 30 03 01 30 04 30 05 საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემის მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურეობით უზრუნველყოფა სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნა და მართვა 30 06 სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლება 31 00 საქართველოს დაზვერვის სამსახური 32 00 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯები, პერსონალის დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები სატრანსპორტო საშუალებების და პერსონალის დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, დაჯილდოების ხარჯი სატრანსპორტო საშუალებების და პერსონალის დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები სატრანსპორტო საშუალებების და პერსონალის დაზღვევის ხარჯი, სპორტული კლუბის დაფინანსების ხარჯი 9 საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 40.0 40.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 4.5 4.5 0.0 0.0 საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, 10.0 10.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, 430,000.0 430,000.0 0.0 0.0 ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების ვაუჩერული დაფინანსება 22.0 22.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა კოდი დასახელება 32 01 01 32 01 02 32 01 03 32 02 01 32 02 02 01 განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება განათლების სფეროში სამინისტროს პოლიტიკის განხორციელების ხელშეწყობა განათლების ხარისხის განვითარება და მართვა ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსება სსიპ – მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის აპარატი 32 02 02 02 სსიპ – მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის პროგრამები 715.0 715.0 0.0 0.0 32 02 03 უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა 7,315.0 7,315.0 0.0 0.0 32 02 04 02 სსიპ – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს განკარგვა განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვების საგანმანათლებლო და საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა და ინკლუზიური განათლების განვითარება მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა 90.0 90.0 0.0 0.0 31.0 31.0 0.0 0.0 300.0 300.0 0.0 0.0 11,500.0 11,500.0 0.0 0.0 32 02 04 03 32 02 05 32 02 06 სულ განმარტება ინგლისური ენის მოხალისე პედაგოგების ჯანმრთელობის დაზღვევა, მაგისტრანტების დაფინანსება, რომლებიც ერთი სასწავლო წლის განმავლობაში მუშაობდნენ სკოლებში და წარმატებით ჩააბარეს ერთიანი სამაგისტრო გამოცდები; მანდატურთა შრომის ანაზღაურებისა და დაზღვევის ხარჯი, სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება შესაბამისი საჯარო სკოლების დაფინანსება, ინტეგრირებული კლასების კუთხით მოსწავლეების სასკოლო სახელმძღვანელოებითა და რვეულებით უზრუნველყოფა აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში არსებული ქართული სკოლებისა და საზღვარეთ ქართული საკვირაო სკოლების სახელმძღვანელოებით, ასევე მოსწავლეთა გაკვეთილზე დასწრების აღრიცხვის ჟურნალებით უზრუნველყოფა 32 02 12 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა 270.0 270.0 0.0 0.0 32 03 01 პროფესიული განათლების ხელმისაწვდომობის და ხარისხის გაუმჯობესება 15,000.0 15,000.0 0.0 0.0 პროფესიული დაწესებულებების ვაუჩერული დაფინანსება 32 03 ეროვნული უმცირესობების პროფესიული 2.0 2.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა, 10 კოდი დასახელება საბიუჯეტო სახსრები სულ გრანტი კრედიტი განმარტება 02 გადამზადება 32 03 03 განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა 5.0 5.0 0.0 0.0 32 04 01 გამოცდების ორგანიზება 15.0 15.0 0.0 0.0 32 04 02 01 სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა 25,573.0 25,573.0 0.0 0.0 სსიპ – კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი 3.0 3.0 0.0 0.0 სახელობითი სტიპენდიები მეცნიერების აღდგენა და განვითარება 25,000.0 25,000.0 0.0 0.0 სამეცნიერო კვლევების დაფინანსება სახელმწიფო სასწავლო გრანტი 72,500.0 72,500.0 0.0 0.0 სახელმწიფო სასწავლო გრანტი სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტი 4,500.0 4,500.0 0.0 0.0 სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტი სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს – საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს განკარგვა 4,500.0 4,500.0 0.0 0.0 ბაკალავრიატის წარჩინებული სტუდენტების სახელმწიფო სტიპენდიები პროგრამა „ცოდნის კარი“ 1,163.0 1,163.0 0.0 0.0 უცხოელი სტუდენტების ხელშეწყობის ხარჯები 32 05 საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება 17,013.0 17,013.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა, საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეაბილიტაციააღჭურვა, საპროექტო სამუშაოები 32 06 ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს 41,670.0 0.0 41,670.0 0.0 დონორის დაფინანსებული სხვადასხვა პროექტები 19,237.0 19,237.0 0.0 0.0 40.0 40.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა, ჯილდოს გაცემა, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები 3,560.0 3,560.0 0.0 0.0 კინოფილმების გადაღების და წარმოების ხელშეწყობა სსიპ - ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრი 536.0 536.0 0.0 0.0 გამოცემების ხელშეწყობა სსიპ - ჩერქეზული (ადიღეური) კულტურის 1.0 1.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 32 04 02 02 02 32 04 02 05 32 04 03 01 32 04 03 02 32 04 03 03 11 32 04 03 04 33 00 33 01 33 02 01 13 33 02 01 28 33 02 საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა სსიპ – საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრი საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა, სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა, საგრანტო კონკურსების საფუძველზე სამეცნიერო კვლევების დაფინანსება 11 კოდი 01 29 დასახელება ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა 33 02 01 34 33 02 02 33 02 04 33 02 05 33 03 01 33 03 03 33 03 04 33 03 06 33 03 13 33 04 01 01 გრანტი კრედიტი განმარტება ცენტრი 33 02 01 33 33 02 03 საბიუჯეტო სახსრები სულ 1,320.0 1,320.0 0.0 0.0 ღონისძიებებისა და რეგიონებში კულტურის მხარდაჭერის პროგრამა 755.0 755.0 0.0 0.0 საერთაშორისო კულტურული ურთიერთობებისა და ქართული კულტურის პოპულარიზაციის პროგრამა 4,810.0 4,810.0 0.0 0.0 894.0 894.0 0.0 0.0 869.0 869.0 0.0 0.0 2,798.0 2,798.0 0.0 0.0 105.0 105.0 0.0 0.0 30.0 30.0 0.0 0.0 3.0 3.0 0.0 0.0 7.0 7.0 0.0 0.0 441.0 441.0 0.0 0.0 333.0 333.0 0.0 0.0 სახალხო არტისტების, სახალხო მხატვრებისა და ლაურეატების სტიპენდიები და სოციალური დახმარება კულტურის განვითარების საინვესტიციო ფონდი კულტურის სფეროს ფინანსური გაძლიერების და კაპიტალური დანახარჯების პროგრამა სსიპ – თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია სსიპ – თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია სსიპ – ქ. ქუთაისის სამუსიკო კოლეჯი სსიპ – ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის პროგრამა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ღონისძიებების ხელშეწყობის პროგრამა თეატრების, მუსიკალური ორგანიზაციების პროექტების მხარდაჭერა და თანადაფინანსება, კონკურსებში გამარჯვებული და წარჩინებული სტუდენტების სწავლის დაფინანსება, ჯილდოს გაცემა, წიგნების გამოცემის ხელშეწყობა და თანადაფინანსება, კინოპროექტების,კონკურსების, წიგნის ბაზრობების, გამოფენების, ფესტივალების, ეროვნულ უმცირესობათა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა პროექტების ხელშეწყობა და თანადაფინანსება ფოლკლორული ანსამბლების ხელშეწყობა და თანადაფინანსება, სხვადასხვა პროექტების ხელშეწყობა და თანადაფინანსება მიზნობრივი სწავლის დაფინანსება, ქვეყნის პოპულარიზაციისა და მისი პოზიტიური იმიჯის ჩამოყალიბების მიზნით სხვადასხვა პროექტების (კულტურის დღეების, ფესტივალების, გამოფენების და სხვა) ხელშეწყობა და თანადაფინანსება სახალხო არტისტების, სახალხო მხატვრებისა და ლაურეატების სტიპენდიები განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება და ხელშეწყობა წარჩინებული სტუდენტების სტიპენდიები კონკურსებში გამარჯვებული და წარჩინებული სტუდენდების სწავლის დაფინანსება მუზეუმების პროექტების ხელშეწყობა და თანადაფინანსება 12 საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 11.0 11.0 0.0 0.0 2,724.0 2,724.0 0.0 0.0 15,225.0 15,225.0 0.0 0.0 35.0 35.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები 4.0 4.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა 1,800.0 1,800.0 0.0 0.0 სარეინტეგრაციო დახმარება საქართველოში დაბრუნებული მიგრანტებისათვის 307.0 307.0 0.0 0.0 34 02 01 იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა, სოციალური და საცხოვრებელი პირობების შექმნა 13,000.0 13,000.0 0.0 0.0 34 03 დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა 79.0 79.0 0.0 0.0 35 00 საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 2,223.0 2,223.0 0.0 0.0 კოდი 33 04 02 01 33 04 02 02 34 00 34 01 01 34 01 02 34 01 03 02 34 01 03 03 დასახელება კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს ადმინისტრირება და მართვა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის პროგრამა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო (სამინისტროს აპარატი) საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს ტერიტორიული ორგანოები ეკომიგრანტთა მიგრაციის მართვა სულ განმარტება სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები ძეგლთა სარეაბილიტაციო-საკონსერვაციო სამუშაოები და საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება ეკომიგრანტებისათვის საცხოვრებელი სახლების შეძენა; საქართველოში დაბრუნებული მიგრანტებისათვის მიკრო ბიზნესის დაფინანსება; დევნილებისთვის რაიონებში სახლების შეძენა; საკადასტრო და შიდა აზომვითი, საპროექტო, საექსპერტო, დეფექტური აქტების და ხარჯთანუსხის მომსახურების შესყიდვა რეაბილიტირებულ და მშენებარე ობიექტებში; დევნილთა ჩასახლების ადგილებში შექმნილი ამხანაგობების თანადაფინანსება; რეაბილიტირებულ ობიექტებში კომუნიკაციების უზრუნველყოფა (შეჭრა-მონტაჟი); დევნილთა გრძელვადიანი განსახლების მიზნით სხვადასხვა უწყებების მიერ გადმოცემული შენობების საცხოვრებელ სახლებად გადაკეთების სამუშაოებისათვის. დევნილთა ჩასახლებებში, განსაკუთრებით სოფლად, სასოფლო-სამეურნეო და სხვა ბიზნეს პროექტების დაფინანსება 13 კოდი დასახელება 35 01 01 შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა 35 01 02 35 01 03 35 01 04 სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მართვა საბიუჯეტო სახსრები სულ გრანტი კრედიტი განმარტება ჯანმრთელობისათვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურება სასამართლო გადაწყვეტილებით ფიზიკურ პირზე; საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები მედიკამენტების ფარული შესყიდვის ხარჯი კონტროლის მიზნით სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები სასამათლოს მიერ დაკისრებული თანხები; საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები 20.0 20.0 0.0 0.0 15.0 15.0 0.0 0.0 15.0 15.0 0.0 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0 20.0 20.0 0.0 0.0 5.0 5.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 სმენის აპარატის და კოხლეარული იმპლანტის შეძენა, იმპლანტის მორგება-რეგულირება და ლოგოპედის მომსახურება, ყავარჯნების შეძენა 35 01 08 სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვა და დახმარების პროგრამა სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მართვის პროგრამა 35 02 03 09 დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა 35 03 03 07 02 სასწრაფო გადაუდებელი დახმარება 665.0 665.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 35 04 სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა 433.0 433.0 0.0 0.0 საავადმყოფოს შენობის იჯარა 36 00 საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო 5,252.0 52.0 5,200.0 0.0 35 01 05 36 01 01 01 36 01 01 02 36 02 01 37 00 ენერგეტიკის სამინისტროს აპარატი სსიპ - ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტო ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EIB, EU) საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 45.0 45.0 0.0 0.0 7.0 7.0 0.0 0.0 5,200.0 0.0 5,200.0 0.0 53,826.0 51,776.0 380.0 1,670.0 ჯანმრთელობისათვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურება სასამართლო გადაწყვეტილებით ფიზიკურ პირზე; საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები მედიკამენტების ფარული შესყიდვის ხარჯი კონტროლის მიზნით ენერგო ინფრასტრუქტურის სამშენებლოსარეაბილიტაციო სამუშაოების თანადაფინანსება 14 კოდი 37 01 01 37 01 02 დასახელება სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამის მართვა და ადმინისტრირება რეგიონებში საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 30.0 30.0 0.0 0.0 35.0 35.0 0.0 0.0 სულ განმარტება სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა 37 01 05 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის ღონისძიებები 1,200.0 1,200.0 0.0 0.0 კოოპერატივების მეპაიეთათვის და გამგეობის/დირექტორატის წევრთათვის კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსების ჩატარება 37 01 06 სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვა 25.0 25.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა მცირემიწიანი ფერმერებისათვის მათ საკუთრებაში ან ფაქტიურ მფლობელობაში არსებული მიწის ნაკვეთის დამუშავების ხარჯები, სასოფლო-სამეურნეო საქონლის, კერძოდ: სასუქების ან/და სათესლე მასალის ან/და სასოფლო-სამეურნეო ქიმიური საშუალებების შეძენის ხარჯები. 37 01 08 მცირემიწიან ფერმერთა საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის ღონისძიებები 37 01 12 01 სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობის პროექტი (IFAD) სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (GEF, IFAD) ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემების გაუმჯობესება (WB) სურსათის უვნებლობის, მცენარეთა დაცვისა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობის პროგრამის მართვა და ადმინისტრირება სურსათის უვნებლობის სახელმწიფო კონტროლი მცენარეთა დაცვა და ფიტოსანიტარიული კეთილსაიმედოობა ვეტერინარული პრეპარატების სახელმწიფო კონტროლი და მინიტორინგი კვების პროდუქტების, ცხოველთა და მცენარეთა დაავადებების დიაგნოსტიკა მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარების პროგრამის მართვა და ადმინისტრირება სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო კვლევითი ღონისძიებების პროგრამის ადმინისტრირება და მართვა 37 01 12 02 37 01 12 03 37 02 01 37 02 02 37 02 04 37 02 05 37 02 06 37 03 01 37 04 01 50,000.0 50,000.0 0.0 0.0 565.0 100.0 65.0 400.0 785.0 200.0 315.0 270.0 1,000.0 0.0 0.0 1,000.0 100.0 100.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 50.0 50.0 0.0 0.0 სურსათის ნიმუშების შესყიდვა 3.0 3.0 0.0 0.0 8.0 8.0 0.0 0.0 5.0 5.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 10.0 10.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 10.0 10.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი ტექნიკური დახმარება, საკონსულტაციო მომსახურების, ტრეინინგებისა და სემინარების ჩატარების ხარჯები პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების ლაბორატორიული კვლევისთვის ნიმუშების აღება გამოსაკვლევის ჩასატარებლად ვეტეფთიაქებიდან ნიმუშების შესყიდვა 15 კოდი 38 00 38 01 38 02 38 03 01 38 06 01 39 00 39 01 39 02 07 39 02 11 39 03 01 39 03 03 39 04 01 39 04 02 39 04 03 39 04 06 40 00 40 01 დასახელება საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო გარემოს დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება, რეგულირება და მართვა გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა სსიპ – დაცული ტერიტორიების სააგენტო სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სფეროების სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა სპორტის ინფრასტრუქტურის, რეაბილიტაციისა და სპორტული ინვენტარის განახლების პროგრამა სსიპ - საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი ოლიმპიური ჩემპიონების სტიპენდიები საქართველოს ეროვნული, ოლიმპიური და ასაკობრივი ნაკრებების წევრთა, მწვრთნელთა, ადმინისტრაციული და საექიმო პერსონალის და პერსპექტიულ სპორტსმენთა სტიპენდიები ახალგაზრდული პოლიტიკის განვითარების პროგრამა სსიპ – საქართველოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდი სსიპ – ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი სსიპ – საქართველოს მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური დასაცავ პირთა და ობიექტთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 181.0 181.0 0.0 0.0 31.0 31.0 0.0 0.0 145.0 145.0 0.0 0.0 3.0 3.0 0.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 6,310.3 6,310.3 0.0 0.0 20.0 20.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები 1,170.0 1,170.0 0.0 0.0 სპორტული ინვენტარის შეძენა ფედერაციებისათვის გადასაცემად 2.0 2.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა 384.0 384.0 0.0 0.0 ოლიმპიური ჩემპიონების სტიპენდიები სულ განმარტება სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 4,700.0 4,700.0 0.0 0.0 საქართველოს ეროვნული, ოლიმპიური და ასაკობრივი ნაკრებების წევრთა, მწვრთნელთა, ადმინისტრაციული და საექიმო პერსონალის და პერსპექტიულ სპორტსმენთა სტიპენდიები 20.0 20.0 0.0 0.0 კონკურსებში გამარჯვებული ახალგაზრდების გრანტი 3.0 3.0 0.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები 1.3 1.3 0.0 0.0 898.0 898.0 0.0 0.0 815.0 815.0 0.0 0.0 საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები პერსონალის დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები 16 კოდი დასახელება საბიუჯეტო სახსრები სულ გრანტი კრედიტი განმარტება და მოსაკრებლები სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები პერსონალის და სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, საერთო სასამართლოებში საქმეების განხილავსთან დაკავშირებული ხარჯები პერსონალის დაზღვევის ხარჯი, სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, სააღსრულებო ხარჯები სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები 40 02 სახელმწიფო ობიექტების მოვლა-შენახვა 83.0 83.0 0.0 0.0 41 00 საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი 33.0 33.0 0.0 0.0 42 00 სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი 1,502.0 1,502.0 0.0 0.0 43 00 სსიპ – კონკურენციის სააგენტო 17.0 17.0 0.0 0.0 44 00 სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია 45.0 45.0 0.0 0.0 47 00 სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი 15.0 15.0 0.0 0.0 48 00 სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური 6.0 6.0 0.0 0.0 49 00 სსიპ - საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო 7.0 7.0 0.0 0.0 50 00 სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო 19.7 19.7 0.0 0.0 51 00 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი 6.0 6.0 0.0 0.0 53 00 სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური 12.0 12.0 0.0 0.0 54 00 სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური 8.0 8.0 0.0 0.0 5.0 5.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, 63.0 63.0 0.0 0.0 პერსონალის, შენობა-ნაგებობების, დანადგარებისა და სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა 1.0 1.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, 55 00 56 00 57 00 სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, პერსონალის და სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული სააღსრულებო ხარჯი 17 კოდი 58 00 58 05 58 06 58 09 58 10 01 58 10 02 58 10 04 დასახელება საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებისათვის დაწესებული ერთდროული ფულადი პრემიების გაცემის ფინანსური უზრუნველყოფა ორმხრივი, რეგიონალური და რეგიონთაშორისი პროექტები (GIZ) KfW-ის ადგილობრივი ოფისის საოპერაციო ხარჯების თანადაფინანსება (KfW) ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (III ფაზა) (EU, KfW) საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 90,002.0 76,382.0 13,620.0 0.0 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 70,000.0 70,000.0 0.0 0.0 500.0 500.0 0.0 0.0 13.0 13.0 0.0 0.0 19.0 19.0 0.0 0.0 13,620.0 0.0 13,620.0 0.0 სულ განმარტება სარეზერვო ფონდების თანხები სახელმწიფო ჯილდოებისათვის დაწესებული ერთდროული ფულადი პრემიები პროექტით გათვალისწინებული ღონისძიებები 58 10 05 განახლებადი ენერგიის პროგრამა II (KfW) 200.0 200.0 0.0 0.0 58 11 საერთაშორისო ორგანიზაციებთან არსებული ხელშეკრულებების ფარგლებში ქართული მხარის ვალდებულებების დაფარვა 650.0 650.0 0.0 0.0 59 00 საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს აპარატი 28.0 28.0 0.0 0.0 60 00 სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური 800.0 800.0 0.0 0.0 61 00 სსიპ -განათლების საერთაშორისო ცენტრი 5,211.2 5,211.2 0.0 0.0 ქართული მხარის ვალდებულებების დაფარვა სატრანსპორტო საშუალებების და პერსონალის დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, სატრანსპორტო საშუალებების და პერსონალის დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, სტუდენტების ხელშეწყობის (მათ შორის საზღვარგარეთ სწავლის ღირებულება) ხარჯები 18 ინფორმაცია 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამების, ღონისძიებების და მათ ფარგლებში გამოყოფილი ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაციების შესახებ ათას ლარებში 2015 წლის გეგმა კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი სულ ჯამი 9,605,000.0 8,956,000.0 102,920.0 546,080.0 ხარჯები 8,110,493.1 7,868,460.1 96,130.0 145,903.0 1,381,379.6 1,380,859.6 520.0 0.0 941,743.3 940,566.3 240.0 937.0 შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება 01 00 პროცენტი 377,106.0 377,106.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 236,526.9 215,201.9 1,115.0 20,210.0 გრანტები 1,257,480.3 1,257,480.3 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2,783,632.8 2,783,632.8 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 1,132,624.3 913,613.3 94,255.0 124,756.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 699,093.9 455,276.9 6,640.0 237,177.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 336,190.0 173,040.0 150.0 163,000.0 ვალდებულებების კლება 459,223.0 459,223.0 0.0 0.0 საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები 54,531.7 54,531.7 0.0 0.0 ხარჯები 50,849.1 50,849.1 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 31,680.4 31,680.4 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 18,526.7 18,526.7 0.0 0.0 გრანტები 47.0 47.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 420.0 420.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 175.0 175.0 0.0 0.0 3,682.6 3,682.6 0.0 0.0 46,091.0 46,091.0 0.0 0.0 44,068.4 44,068.4 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 26,104.4 26,104.4 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 01 01 საკანონმდებლო საქმიანობა ხარჯები 17,405.0 17,405.0 0.0 0.0 გრანტები 40.0 40.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 350.0 350.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 01 02 საბიბლიოთეკო საქმიანობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება 169.0 0.0 0.0 2,022.6 0.0 0.0 7,990.7 7,990.7 0.0 0.0 6,340.7 6,340.7 0.0 0.0 5,290.0 5,290.0 0.0 0.0 970.2 970.2 0.0 0.0 გრანტები 7.0 7.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 70.0 70.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 3.5 3.5 0.0 0.0 1,650.0 1,650.0 0.0 0.0 450.0 450.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 01 03 169.0 2,022.6 ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირება განმკარგავი საქართველოს პარლამენტის აპარატი საქართველოს პარლამენტის ილია ჭავჭავაძის სახელობის ეროვნული ბიბლიოთეკა საქართველოს პარლამენტთან არსებული ჰერალდიკის 2 2015 წლის გეგმა კოდი დასახელება საბიუჯეტო სახსრები სულ გრანტი კრედიტი განმკარგავი სახელმწიფო საბჭო ხარჯები 440.0 440.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 286.0 286.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 151.5 151.5 0.0 0.0 2.5 2.5 0.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 9,800.0 9,800.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 02 00 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ხარჯები 9,700.0 9,700.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 5,600.0 5,600.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 40.0 40.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 60.0 60.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 1,960.0 1,960.0 0.0 0.0 1,179.0 1,179.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 754.0 754.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 15.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 12.0 12.0 0.0 0.0 40.0 40.0 0.0 0.0 20,961.8 20,961.8 0.0 0.0 15,841.8 15,841.8 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 8,804.0 8,804.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 6,880.0 6,880.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 51.0 51.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 106.8 106.8 0.0 0.0 5,120.0 5,120.0 0.0 0.0 19,471.8 19,471.8 0.0 0.0 14,351.8 14,351.8 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 7,511.0 7,511.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 6,696.0 6,696.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 38.0 38.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 106.8 106.8 0.0 0.0 5,120.0 5,120.0 0.0 0.0 965.0 965.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 03 00 საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 04 00 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 04 01 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 04 03 საქართველოს ეკონომიკური საბჭოს აპარატი ხარჯები 04 04 965.0 965.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 836.0 836.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 121.0 121.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 8.0 8.0 0.0 0.0 525.0 525.0 0.0 0.0 525.0 525.0 0.0 0.0 საგადასახადო ომბუდსმენის აპარატი ხარჯები საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია 3 2015 წლის გეგმა კოდი 05 00 დასახელება 63.0 63.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 0.0 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 12,863.0 12,863.0 0.0 0.0 12,363.0 12,363.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 9,508.0 9,508.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,300.0 2,300.0 0.0 0.0 5.0 5.0 0.0 0.0 200.0 200.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 350.0 350.0 0.0 0.0 500.0 500.0 0.0 0.0 22,500.0 22,500.0 0.0 0.0 22,378.0 22,378.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 6,905.0 6,905.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,648.0 2,648.0 0.0 0.0 საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია ხარჯები გრანტები 5.0 5.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 12.0 12.0 0.0 0.0 12,808.0 12,808.0 0.0 0.0 122.0 122.0 0.0 0.0 8,992.0 8,992.0 0.0 0.0 8,888.0 8,888.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 6,569.0 6,569.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,284.0 2,284.0 0.0 0.0 გრანტები 5.0 5.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 10.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 20.0 20.0 0.0 0.0 104.0 104.0 0.0 0.0 723.0 723.0 0.0 0.0 705.0 705.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 336.0 336.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 364.0 364.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2.0 2.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 3.0 3.0 0.0 0.0 18.0 18.0 0.0 0.0 12,785.0 12,785.0 0.0 0.0 12,785.0 12,785.0 0.0 0.0 12,785.0 12,785.0 0.0 0.0 8,523.0 8,523.0 0.0 0.0 8,523.0 8,523.0 0.0 0.0 8,523.0 8,523.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საარჩევნო გარემოს განვითარება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარებისა და სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის დაფინანსება ხარჯები სხვა ხარჯები 06 04 01 0.0 საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 06 04 0.0 457.0 სოციალური უზრუნველყოფა 06 03 კრედიტი 457.0 გრანტები 06 01 გრანტი შრომის ანაზღაურება ხარჯები 06 00 სულ საბიუჯეტო სახსრები პოლიტიკური პარტიების დაფინანსება ხარჯები სხვა ხარჯები განმკარგავი სახელმწიფო აუდიტის სამსახური საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია სსიპ - საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 4 2015 წლის გეგმა კოდი დასახელება საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 06 04 02 პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის განვითარება 4,262.0 4,262.0 0.0 0.0 4,262.0 4,262.0 0.0 0.0 4,262.0 4,262.0 0.0 0.0 3,390.0 3,390.0 0.0 0.0 3,290.0 3,290.0 0.0 0.0 2,562.0 2,562.0 0.0 0.0 646.0 646.0 0.0 0.0 გრანტები 2.0 2.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 0.0 ხარჯები სხვა ხარჯები 07 00 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები 75.0 75.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 6,615.0 6,615.0 0.0 0.0 6,380.0 6,380.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 4,790.0 4,790.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,450.0 1,450.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 60.0 60.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 80.0 80.0 0.0 0.0 235.0 235.0 0.0 0.0 50,000.0 50,000.0 0.0 0.0 49,496.0 49,496.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 39,543.0 39,543.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 8,965.0 8,965.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 414.0 414.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 574.0 574.0 0.0 0.0 504.0 504.0 0.0 0.0 48,685.0 48,685.0 0.0 0.0 48,190.0 48,190.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 38,894.0 38,894.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 8,490.0 8,490.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 410.0 410.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 08 00 საქართველოს უზენაესი სასამართლო ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 09 00 საერთო სასამართლოები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 09 01 საერთო სასამართლოების სისტემის განვითარება და ხელშეწყობა ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 09 01 01 სულ საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან არსებული სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტი ხარჯები შრომის ანაზღაურება 396.0 396.0 0.0 0.0 495.0 495.0 0.0 0.0 1,785.0 1,785.0 0.0 0.0 1,775.0 1,775.0 0.0 0.0 1,444.0 1,444.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 320.0 320.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 10.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 1.0 1.0 0.0 0.0 განმკარგავი სსიპ - საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო საქართველოს უზენაესი სასამართლო საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან არსებული სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტი 5 2015 წლის გეგმა კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 09 01 02 საერთო სასამართლოები 0.0 0.0 0.0 46,415.0 46,415.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 37,450.0 37,450.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 8,170.0 8,170.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 400.0 400.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 395.0 395.0 0.0 0.0 485.0 485.0 0.0 0.0 1,315.0 1,315.0 0.0 0.0 1,306.0 1,306.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 649.0 649.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 475.0 475.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 4.0 4.0 0.0 0.0 178.0 178.0 0.0 0.0 9.0 9.0 0.0 0.0 2,700.0 2,700.0 0.0 0.0 მოსამართლეებისა და სასამართლოს თანამშრომლების მომზადება-გადამზადება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო ხარჯები 2,579.0 2,579.0 0.0 0.0 2,126.0 2,126.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 409.0 409.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 17.0 17.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 27.0 27.0 0.0 0.0 121.0 121.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებში, ქალაქ ფოთისა და ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტებში 900.0 900.0 0.0 0.0 872.0 872.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 577.0 577.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 290.0 290.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 28.0 28.0 0.0 0.0 ხარჯები 12 00 10.0 0.0 ხარჯები 11 00 კრედიტი 46,900.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10 00 10.0 გრანტი 46,900.0 ხარჯები 09 02 სულ საბიუჯეტო სახსრები სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთის, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში ხარჯები 700.0 700.0 0.0 0.0 670.0 670.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 498.0 498.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 172.0 172.0 0.0 0.0 განმკარგავი საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან არსებული სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტი სსიპ - იუსტიციის უმაღლესი სკოლა საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებში, ქალაქ ფოთისა და ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთის, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში 6 2015 წლის გეგმა კოდი დასახელება 13 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში არაფინანსური აქტივების ზრდა ხარჯები 0.0 0.0 800.0 0.0 0.0 790.0 0.0 0.0 548.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 229.0 229.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 3.0 3.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 10.0 10.0 0.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღის, ყვარლის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტში 800.0 800.0 0.0 0.0 800.0 800.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 550.0 550.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 244.0 244.0 0.0 0.0 6.0 6.0 0.0 0.0 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთის, ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტში 650.0 650.0 0.0 0.0 647.0 647.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 481.0 481.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 166.0 166.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.0 3.0 0.0 0.0 ხარჯები სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონის, ცაგერის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში ხარჯები 650.0 650.0 0.0 0.0 640.0 640.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 493.0 493.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 141.0 141.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1.0 1.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 17 00 30.0 548.0 სხვა ხარჯები 16 00 800.0 კრედიტი 790.0 ხარჯები 15 00 30.0 გრანტი შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 14 00 სულ საბიუჯეტო სახსრები სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, 5.0 5.0 0.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 650.0 650.0 0.0 0.0 განმკარგავი სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღის, ყვარლის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთის, ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონის, ცაგერის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, 7 2015 წლის გეგმა კოდი დასახელება საბიუჯეტო სახსრები სულ გრანტი კრედიტი ახალქალაქის, ბორჯომის, ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტში ხარჯები 18 00 638.0 638.0 0.0 0.0 483.0 483.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 150.0 150.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 12.0 12.0 0.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 963.0 963.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 577.0 577.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 371.0 371.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 15.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 37.0 37.0 0.0 0.0 ხარჯები 19 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელის, ხაშურის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტში ხარჯები 20 00 700.0 700.0 0.0 0.0 695.0 695.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 530.0 530.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 165.0 165.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.0 5.0 0.0 0.0 ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 3,100.0 3,100.0 0.0 0.0 3,080.0 3,080.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,566.0 1,566.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,497.0 1,497.0 0.0 0.0 ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 12.0 12.0 0.0 0.0 20.0 20.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 20 01 ახალქალაქის, ბორჯომის, ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტში შრომის ანაზღაურება სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 2,730.0 2,730.0 0.0 0.0 2,710.0 2,710.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,307.0 1,307.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,386.0 1,386.0 0.0 0.0 ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 12.0 12.0 0.0 0.0 20.0 20.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა განმკარგავი სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრიწყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელის, ხაშურის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტში ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 8 2015 წლის გეგმა კოდი დასახელება საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 20 02 სსიპ – საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ 370.0 370.0 0.0 0.0 370.0 370.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 259.0 259.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 111.0 111.0 0.0 0.0 1,200.0 1,200.0 0.0 0.0 ხარჯები 21 00 დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ხარჯები 1,180.0 1,180.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 532.0 532.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 639.0 639.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2.0 2.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 22 00 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 1,350.0 1,350.0 0.0 0.0 1,330.0 0.0 0.0 757.0 757.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 554.0 554.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 15.0 0.0 0.0 4.0 4.0 0.0 0.0 20.0 20.0 0.0 0.0 91,000.0 91,000.0 0.0 0.0 86,932.0 86,932.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 65,115.0 65,115.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 20,554.7 20,554.7 0.0 0.0 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო ხარჯები გრანტები 45.0 45.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 250.0 250.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 967.3 967.3 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,068.0 4,068.0 0.0 0.0 26,266.0 26,266.0 0.0 0.0 23,495.0 23,495.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 9,773.0 9,773.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება სახელმწიფო ფინანსების მართვა ხარჯები 13,207.0 13,207.0 0.0 0.0 გრანტები 45.0 45.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 180.0 180.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 290.0 290.0 0.0 0.0 2,771.0 2,771.0 0.0 0.0 23,050.0 23,050.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 23 01 01 7.0 20.0 1,330.0 სხვა ხარჯები 23 01 7.0 20.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 23 00 სულ საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო ხარჯები 20,279.0 20,279.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 7,523.0 7,523.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 12,301.0 12,301.0 0.0 0.0 45.0 45.0 0.0 0.0 გრანტები განმკარგავი სსიპ - საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 9 2015 წლის გეგმა კოდი დასახელება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 606.0 606.0 0.0 0.0 606.0 606.0 0.0 0.0 606.0 606.0 0.0 0.0 2,610.0 2,610.0 0.0 0.0 2,610.0 2,610.0 0.0 0.0 2,250.0 2,250.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 300.0 300.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 60.0 60.0 0.0 0.0 39,144.0 39,144.0 0.0 0.0 39,144.0 39,144.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 38,000.0 38,000.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,144.0 1,144.0 0.0 0.0 16,921.0 16,921.0 0.0 0.0 16,921.0 16,921.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 13,890.0 13,890.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,313.0 2,313.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 52.0 52.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 666.0 666.0 0.0 0.0 7,800.0 7,800.0 0.0 0.0 6,505.0 6,505.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,028.0 3,028.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,452.0 3,452.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 15.0 0.0 0.0 სუვერენული რეიტინგი საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახური შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება ხარჯები ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია ხარჯები ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური უზრუნველყოფა ხარჯები სხვა ხარჯები 10.0 10.0 0.0 0.0 1,295.0 1,295.0 0.0 0.0 869.0 869.0 0.0 0.0 867.0 867.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 424.0 424.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 438.7 438.7 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 3.0 3.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 1.3 1.3 0.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 85,368.1 85,368.1 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 23 05 საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 00 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 23 04 0.0 290.0 ხარჯები 23 03 120.0 2,771.0 საქონელი და მომსახურება 23 02 კრედიტი 290.0 ხარჯები 23 01 03 120.0 გრანტი 2,771.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 23 01 02 სულ საბიუჯეტო სახსრები საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო განმკარგავი საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს ფინანსთა სამინიტროს სახაზინო სამსახური სსიპ - შემოსავლების სამსახური საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური სსიპ - საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემია 10 2015 წლის გეგმა კოდი დასახელება საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 72,270.0 72,270.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 14,080.0 14,080.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 27,176.0 27,176.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 20,800.0 20,800.0 0.0 0.0 გრანტები 1,400.0 1,400.0 0.0 0.0 ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 160.0 160.0 0.0 0.0 8,654.0 8,654.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,288.1 4,288.1 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 8,810.0 8,810.0 0.0 0.0 ეკონომიკური და სექტორული (ტრანსპორტი,მშენებლობა) პოლიტიკა და მისი განხორციელების კოორდინაცია 60,643.1 60,643.1 0.0 0.0 50,522.0 50,522.0 0.0 0.0 10,800.0 10,800.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 24 01 ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება 12,755.0 12,755.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 20,800.0 20,800.0 0.0 0.0 გრანტები 1,400.0 1,400.0 0.0 0.0 135.0 135.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები 24 01 01 4,632.0 4,632.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,311.1 1,311.1 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 8,810.0 8,810.0 0.0 0.0 ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება 12,178.1 12,178.1 0.0 0.0 11,770.0 11,770.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 5,480.0 5,480.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 4,750.0 4,750.0 0.0 0.0 გრანტები 1,400.0 1,400.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები 40.0 40.0 0.0 0.0 408.1 408.1 0.0 0.0 9,978.1 9,978.1 0.0 0.0 9,570.0 9,570.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 5,480.0 5,480.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,550.0 2,550.0 0.0 0.0 გრანტები 1,400.0 1,400.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 100.0 100.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 40.0 40.0 0.0 0.0 408.1 408.1 0.0 0.0 200.0 200.0 0.0 0.0 200.0 200.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 200.0 200.0 0.0 0.0 ელექტრონული კომუნიკაციების, 200.0 200.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 01 01 01 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 01 01 02 ექსპორტის წახალისების ღონისძიებები ხარჯები 24 01 01 03 სულ განმკარგავი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საქართველოს ეკონომიკისა და 11 2015 წლის გეგმა კოდი დასახელება საბიუჯეტო სახსრები სულ გრანტი კრედიტი საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და საფოსტო კავშირის განვითარება ხარჯები 24 01 01 04 200.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 200.0 200.0 0.0 0.0 მარკეტინგული და იურიდიული კონსულტაციების ხარჯი 1,800.0 1,800.0 0.0 0.0 1,800.0 1,800.0 0.0 0.0 1,800.0 1,800.0 0.0 0.0 19,862.0 19,862.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 24 01 02 სახელმწიფო ქონების მართვა ხარჯები 11,052.0 11,052.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,622.0 3,622.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 5,265.0 5,265.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 1,800.0 1,800.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 30.0 30.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 335.0 335.0 0.0 0.0 8,810.0 8,810.0 0.0 0.0 16,062.0 16,062.0 0.0 0.0 7,252.0 7,252.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,622.0 3,622.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,765.0 1,765.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 1,800.0 1,800.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 30.0 30.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 35.0 35.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 8,810.0 8,810.0 0.0 0.0 სახელმწიფო საპრივატიზაციო ობიექტების აღრიცხვისა და შეფასების ხარჯი 300.0 300.0 0.0 0.0 300.0 300.0 0.0 0.0 300.0 300.0 0.0 0.0 3,500.0 3,500.0 0.0 0.0 3,500.0 3,500.0 0.0 0.0 3,200.0 3,200.0 0.0 0.0 300.0 300.0 0.0 0.0 21,803.0 21,803.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 24 01 02 01 სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო ხარჯები 24 01 02 02 ხარჯები საქონელი და მომსახურება 24 01 02 03 სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების დაცვის ღონისძიებები ხარჯები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები 24 01 03 მეწარმეობის განვითარება ხარჯები 21,703.0 21,703.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,698.0 1,698.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 19,000.0 19,000.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 24 01 03 01 მდგრადი განვითარების სამინისტრო 200.0 ხარჯები 5.0 5.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 100.0 100.0 0.0 0.0 სსიპ - მეწარმეობის განვითარების სააგენტო 1,803.0 1,803.0 0.0 0.0 1,703.0 1,703.0 0.0 0.0 ხარჯები განმკარგავი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო სსიპ - მეწარმეობის განვითარების სააგენტო 12 2015 წლის გეგმა კოდი დასახელება საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 698.0 698.0 0.0 0.0 5.0 5.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 19,000.0 19,000.0 0.0 0.0 500.0 500.0 0.0 0.0 468.0 468.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 203.0 203.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 265.0 265.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32.0 32.0 0.0 0.0 საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება 6,300.0 6,300.0 0.0 0.0 5,529.0 5,529.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 495.0 495.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 777.0 777.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 0.0 4,252.0 4,252.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 771.0 771.0 0.0 0.0 სსიპ - საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო 1,300.0 1,300.0 0.0 0.0 1,279.0 1,279.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 495.0 495.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 777.0 777.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 2.0 2.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 21.0 21.0 0.0 0.0 საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ხელშეწყობა 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 4,250.0 4,250.0 0.0 0.0 4,250.0 4,250.0 0.0 0.0 750.0 750.0 0.0 0.0 1,435.0 1,435.0 0.0 0.0 1,160.0 1,160.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 920.0 920.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 233.0 233.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 01 03 02 მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა ხარჯები 24 01 04 საქართველოში ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლა ხარჯები 24 01 05 ხარჯები სხვა ხარჯები 24 01 05 01 ხარჯები 24 01 05 02 ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 02 ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 03 სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს განვითარება სულ 2.0 2.0 0.0 0.0 275.0 275.0 0.0 0.0 990.0 990.0 0.0 0.0 განმკარგავი სსიპ - მეწარმეობის განვითარების სააგენტო სსიპ - ციფრული მაუწყებლობის სააგენტო სსიპ - საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო სსიპ - საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო სსიპ - ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო სსიპ - საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული 13 2015 წლის გეგმა კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი განმკარგავი სააგენტო ხარჯები 690.0 690.0 0.0 0.0 690.0 690.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 300.0 300.0 0.0 0.0 აკრედიტაციის პროცესის მართვა და განვითარება 260.0 260.0 0.0 0.0 178.0 178.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 150.0 150.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 28.0 28.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 82.0 82.0 0.0 0.0 18,000.0 18,000.0 0.0 0.0 15,680.0 15,680.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,520.0 1,520.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება შრომის ანაზღაურება 24 04 ხარჯები 24 05 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა ხარჯები 14,130.0 14,130.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 20.0 20.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 10.0 10.0 0.0 0.0 2,320.0 2,320.0 0.0 0.0 3,500.0 3,500.0 0.0 0.0 3,450.0 3,450.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,520.0 1,520.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,900.0 1,900.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 20.0 20.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 10.0 10.0 0.0 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0 14,500.0 14,500.0 0.0 0.0 12,230.0 12,230.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 12,230.0 12,230.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,270.0 2,270.0 0.0 0.0 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 40.0 40.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 05 01 სსიპ - ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 05 02 შიდა ტურიზმი და მარკეტინგული ღონისძიებები საერთაშორისო ბაზარზე ხარჯები 24 06 საქართველოს მიერ საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების ფარგლებში საქართველოს აეროპორტებში "გათავისუფლებული ფრენების" მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება (მათ შორის, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა) ხარჯები სხვა ხარჯები 24 07 ბაქო - თბილისი - ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობისათვის მარაბდა ახალქალაქი - კარწახის მონაკვეთზე კერძო საკუთრებაში არსებული მიწების გამოსყიდვა- სსიპ - აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო აკრედიტაციის ცენტრი სსიპ - საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია სსიპ - საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 14 2015 წლის გეგმა კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი განმკარგავი კომპენსაცია ხარჯები 25 00 40.0 40.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 30.0 30.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 10.0 10.0 0.0 0.0 869,501.0 381,500.0 39,000.0 449,001.0 299,551.0 121,755.0 34,500.0 143,296.0 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ხარჯები შრომის ანაზღაურება 8,474.0 8,474.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 50,610.0 50,610.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 40,960.0 19,635.0 1,115.0 20,210.0 20.0 20.0 0.0 0.0 გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა 93.0 93.0 0.0 0.0 199,394.0 42,923.0 33,385.0 123,086.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 427,900.0 186,495.0 4,500.0 236,905.0 ფინანსური აქტივების ზრდა სხვა ხარჯები 25 01 135,050.0 66,250.0 0.0 68,800.0 ვალდებულებების კლება 7,000.0 7,000.0 0.0 0.0 რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა 5,740.0 5,740.0 0.0 0.0 5,490.0 5,490.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,794.0 3,794.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,610.0 1,610.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 53.0 53.0 0.0 0.0 ხარჯები სხვა ხარჯები 25 01 01 33.0 33.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 250.0 250.0 0.0 0.0 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს აპარატი 5,465.0 5,465.0 0.0 0.0 5,225.0 5,225.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,600.0 3,600.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,545.0 1,545.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 50.0 50.0 0.0 0.0 ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 01 02 სსიპ – ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრი ხარჯები 30.0 30.0 0.0 0.0 240.0 240.0 0.0 0.0 275.0 275.0 0.0 0.0 265.0 265.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 194.0 194.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 65.0 65.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 3.0 3.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 3.0 3.0 0.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო სსიპ - ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრი 15 2015 წლის გეგმა კოდი 25 02 დასახელება საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 506,980.0 251,730.0 5,000.0 250,250.0 78,980.0 59,320.0 500.0 19,160.0 შრომის ანაზღაურება 4,680.0 4,680.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 49,000.0 49,000.0 0.0 0.0 სუბსიდიები საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები ხარჯები 24,200.0 5,040.0 500.0 18,660.0 გრანტები 20.0 20.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 40.0 40.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 1,040.0 540.0 0.0 500.0 421,000.0 185,410.0 4,500.0 231,090.0 7,000.0 7,000.0 0.0 0.0 6,380.0 6,380.0 0.0 0.0 6,080.0 6,080.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 4,680.0 4,680.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება 25 02 01 საავტომობილო გზების პროგრამების მართვა ხარჯები 1,300.0 1,300.0 0.0 0.0 გრანტები 20.0 20.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 40.0 40.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 40.0 40.0 0.0 0.0 300.0 300.0 0.0 0.0 6,196.0 6,196.0 0.0 0.0 5,896.0 5,896.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 4,557.0 4,557.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,240.0 1,240.0 0.0 0.0 გრანტები 20.0 20.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 39.0 39.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 40.0 40.0 0.0 0.0 300.0 300.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 02 01 01 საავტომობილო გზების დეპარტამენტის აპარატი ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 02 01 02 საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ტერიტორიული ორგანო - აჭარის ატონომიური რესპუბლიკის საავტომობილო გზების დირექცია 184.0 184.0 0.0 0.0 184.0 184.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 123.0 123.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 60.0 60.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1.0 1.0 0.0 0.0 229,800.0 195,350.0 0.0 34,450.0 53,400.0 48,840.0 0.0 4,560.0 საქონელი და მომსახურება 47,700.0 47,700.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 5,700.0 1,140.0 0.0 4,560.0 169,400.0 139,510.0 0.0 29,890.0 7,000.0 7,000.0 0.0 0.0 გზების პერიოდული შეკეთება და რეაბილიტაცია 115,000.0 115,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 115,000.0 115,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 25 02 02 გზების მშენებლობა და მოვლაშენახვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება 25 02 02 01 სულ განმკარგავი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ტერიტორიული ორგანოები აჭარის ა.რ. საავტომობილო გზების დირექცია საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 16 2015 წლის გეგმა კოდი 25 02 02 02 დასახელება საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 38,500.0 38,500.0 0.0 0.0 38,500.0 38,500.0 0.0 0.0 38,500.0 38,500.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 1,500.0 1,500.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,500.0 1,500.0 0.0 0.0 გზების შეკეთება და შენახვა ზამთრის პერიოდში ხარჯები საქონელი და მომსახურება 25 02 02 03 საქონელი და მომსახურება 25 02 02 04 25 02 02 05 1,500.0 1,500.0 0.0 0.0 წინა წლებში შესრულებული საგზაო სამუშაოების აუნაზღაურებელი ნაწილის გადახდა 7,000.0 7,000.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 7,000.0 7,000.0 0.0 0.0 7,500.0 7,500.0 0.0 0.0 7,500.0 7,500.0 0.0 0.0 7,500.0 7,500.0 0.0 0.0 200.0 200.0 0.0 0.0 სტიქიური მოვლენების სალიკვიდაციოდ და პრევენციის მიზნით ჩასატარებელი სამუშაოები ხარჯები საქონელი და მომსახურება 25 02 02 06 სულ კრედიტებისა და გრანტების მომსახურების ხარჯები ხარჯები 200.0 200.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 200.0 200.0 0.0 0.0 სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი სამუშაოები 6,000.0 6,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,000.0 6,000.0 0.0 0.0 25 02 02 08 თიანეთი–ზარიძეები–ჟინვალი საავტომობილო გზის სამშენებლო, სარეკონსტრუქციო და სარეაბილიტაციო სამუშაოები 7,740.0 7,740.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7,740.0 7,740.0 0.0 0.0 25 02 02 09 შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მეორე პროექტი (WB) 11,150.0 2,200.0 0.0 8,950.0 2,500.0 500.0 0.0 2,000.0 2,500.0 500.0 0.0 2,000.0 8,650.0 1,700.0 0.0 6,950.0 29,000.0 6,000.0 0.0 23,000.0 2,500.0 500.0 0.0 2,000.0 2,500.0 500.0 0.0 2,000.0 26,500.0 5,500.0 0.0 21,000.0 3,110.0 610.0 0.0 2,500.0 700.0 140.0 0.0 560.0 700.0 140.0 0.0 560.0 2,410.0 470.0 0.0 1,940.0 3,000.0 3,000.0 0.0 0.0 3,000.0 3,000.0 0.0 0.0 25 02 02 07 ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 02 02 10 შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მესამე პროექტი (WB) ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 02 02 11 კახეთის რეგიონული გზების განვითარების პროექტი (WB) ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 02 02 12 ქ. ქუთაისი (ნიკეას ქუჩა) გეგუთის კვანძის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მოდერნიზაცია არაფინანსური აქტივების ზრდა განმკარგავი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 17 2015 წლის გეგმა კოდი დასახელება საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 25 02 02 13 სტეფანწმინდა-სამების ეკლესია საავტომობილო გზის კმ1-კმ6 მონაკვეთის რეკონსტრუქციამშენებლობა 100.0 100.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 100.0 100.0 0.0 0.0 ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა 25 02 03 270,800.0 50,000.0 5,000.0 215,800.0 19,500.0 4,400.0 500.0 14,600.0 სუბსიდიები 18,500.0 3,900.0 500.0 14,100.0 სხვა ხარჯები 1,000.0 500.0 0.0 500.0 251,300.0 45,600.0 4,500.0 201,200.0 3,500.0 900.0 0.0 2,600.0 3,500.0 900.0 0.0 2,600.0 30,000.0 6,000.0 0.0 24,000.0 3,500.0 700.0 0.0 2,800.0 3,500.0 700.0 0.0 2,800.0 26,500.0 5,300.0 0.0 21,200.0 35,000.0 7,200.0 0.0 27,800.0 5,000.0 1,000.0 0.0 4,000.0 5,000.0 1,000.0 0.0 4,000.0 30,000.0 6,200.0 0.0 23,800.0 2,300.0 2,300.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,300.0 2,300.0 0.0 0.0 საგზაო დერეფნის საინვესტიციო პროგრამა (აჭარის შემოვლითი გზა) 46,000.0 10,400.0 0.0 35,600.0 5,000.0 1,200.0 0.0 3,800.0 5,000.0 1,200.0 0.0 3,800.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 41,000.0 9,200.0 0.0 31,800.0 აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის ზესტაფონი–ქუთაისი– სამტრედიის მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქცია (JICA) 102,000.0 16,100.0 0.0 85,900.0 1,000.0 500.0 0.0 500.0 1,000.0 500.0 0.0 500.0 101,000.0 15,600.0 0.0 85,400.0 52,000.0 7,100.0 5,000.0 39,900.0 5,000.0 1,000.0 500.0 3,500.0 5,000.0 1,000.0 500.0 3,500.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 02 03 01 აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი III (სვენეთი–რუისი) (WB) 25 02 03 02 აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი III (რუისი-აგარა) დამატებითი დაფინანსება (WB) არაფინანსური აქტივების ზრდა ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 02 03 03 აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი IV (WB) ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 02 03 04 25 02 03 05 აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი V (ზემო ოსიაური - რიკოთი) (WB) ხარჯები სუბსიდიები 25 02 03 06 ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 02 03 07 სამტრედია-გრიგოლეთის საავტომობილო გზის კმ 0-კმ 50 მონაკვეთის მოდერნიზაციამშენებლობა (EIB, EU) ხარჯები სუბსიდიები სულ განმკარგავი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი 18 2015 წლის გეგმა კოდი დასახელება 25 03 რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია არაფინანსური აქტივების ზრდა ხარჯები 25 03 01 36,400.0 204,631.0 96,430.0 500.0 107,701.0 500.0 101,636.0 500.0 1,550.0 სხვა ხარჯები 135,106.0 35,020.0 0.0 100,086.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,650.0 835.0 0.0 5,815.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 46,250.0 46,000.0 0.0 250.0 საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ განსახორციელებელი პროექტები 14,000.0 14,000.0 0.0 0.0 14,000.0 14,000.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 100.0 100.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 13,900.0 13,900.0 0.0 0.0 71.0 15.0 0.0 56.0 71.0 15.0 0.0 56.0 სუბსიდიები 15.0 15.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 56.0 0.0 0.0 56.0 30.0 30.0 0.0 0.0 30.0 30.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 10.0 10.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 20.0 20.0 0.0 0.0 95,230.0 29,050.0 0.0 66,180.0 რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი (I ფაზა) (WB) რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტის დამატებითი დაფინანსება (WB) მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამა (ADB) 95,230.0 29,050.0 0.0 66,180.0 სუბსიდიები 15,000.0 14,250.0 0.0 750.0 სხვა ხარჯები 80,230.0 14,800.0 0.0 65,430.0 8,950.0 2,000.0 0.0 6,950.0 8,950.0 2,000.0 0.0 6,950.0 8,950.0 2,000.0 0.0 6,950.0 17,450.0 3,600.0 0.0 13,850.0 17,450.0 3,600.0 0.0 13,850.0 17,450.0 3,600.0 0.0 13,850.0 14,600.0 900.0 100.0 13,600.0 14,600.0 900.0 100.0 13,600.0 რეგიონალური განვითარების პროექტი I ნაწილი (კახეთი) (WB) სხვა ხარჯები რეგიონალური განვითარების პროექტი II (იმერეთი) (WB) ხარჯები სხვა ხარჯები 25 03 07 4,500.0 14,575.0 ხარჯები 25 03 06 6,100.0 49,595.0 ხარჯები 25 03 05 47,000.0 16,625.0 ხარჯები 25 03 04 კრედიტი 151,731.0 ხარჯები 25 03 03 გრანტი სულ სუბსიდიები ხარჯები 25 03 02 საბიუჯეტო სახსრები რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB) ხარჯები განმკარგავი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი 19 2015 წლის გეგმა კოდი 25 03 08 25 03 09 დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი სუბსიდიები 1,100.0 200.0 100.0 800.0 სხვა ხარჯები 13,500.0 700.0 0.0 12,800.0 საქართველოში მყარი ნარჩენების მართვა 15,000.0 15,000.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 15,000.0 15,000.0 0.0 0.0 650.0 0.0 400.0 250.0 400.0 0.0 400.0 0.0 400.0 0.0 400.0 0.0 ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტი (EU, KfW) ხარჯები სუბსიდიები ფინანსური აქტივების ზრდა 250.0 0.0 0.0 250.0 25 03 10 სათხილამურო ინფრასტრუქტურის განვითარება ზემო სვანეთში (Government of France) 800.0 800.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 800.0 800.0 0.0 0.0 25 03 11 სათხილამურო ტრასებისა და მთის ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და მოვლა-შენახვა ზემო სვანეთში 21,000.0 21,000.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 21,000.0 21,000.0 0.0 0.0 25 03 12 ჭიათურის საბაგირო გზების რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის პროექტი (Government of France) 5,850.0 35.0 0.0 5,815.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,850.0 35.0 0.0 5,815.0 25 03 13 სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები 10,000.0 10,000.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 10,000.0 10,000.0 0.0 0.0 25 03 19 რეგიონალური განვითარების პროექტი III (მცხეთა-მთიანეთი და სამცხე-ჯავახეთი) (WB) 1,000.0 0.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 1,000.0 123,100.0 26,900.0 5,150.0 91,050.0 34,300.0 6,650.0 5,150.0 22,500.0 100.0 20.0 80.0 0.0 ხარჯები სხვა ხარჯები 25 04 წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენარეაბილიტაცია ხარჯები სუბსიდიები სხვა ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 25 04 01 ქობულეთის წყალარინების პროექტი (EBRD, ORET) ფინანსური აქტივების ზრდა 25 04 02 წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი (EIB) ხარჯები სხვა ხარჯები 25 04 03 წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი II (EIB, EU) 34,200.0 6,630.0 5,070.0 22,500.0 88,800.0 20,250.0 0.0 68,550.0 800.0 0.0 0.0 800.0 800.0 0.0 0.0 800.0 2,050.0 300.0 0.0 1,750.0 2,050.0 300.0 0.0 1,750.0 2,050.0 300.0 0.0 1,750.0 30,500.0 5,600.0 4,150.0 20,750.0 განმკარგავი საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების 20 2015 წლის გეგმა კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი განმკარგავი ფონდი ხარჯები 30,500.0 5,600.0 4,150.0 20,750.0 30,500.0 5,600.0 4,150.0 20,750.0 1,750.0 750.0 1,000.0 0.0 1,750.0 750.0 1,000.0 0.0 სუბსიდიები 100.0 20.0 80.0 0.0 სხვა ხარჯები სხვა ხარჯები 25 04 04 საკანალიზაციო სისტემების მდგრადი მართვის პროექტი (SIDA) ხარჯები 1,650.0 730.0 920.0 0.0 ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა (წყალმომარაგებისა და წყალარინების სექტორი) (ADB) 80,000.0 12,250.0 0.0 67,750.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 80,000.0 12,250.0 0.0 67,750.0 25 04 06 რეგიონებში წყალმომარაგების მხარდაჭერის ღონისძიებები 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 25 05 იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა 29,050.0 700.0 28,350.0 0.0 29,050.0 700.0 28,350.0 0.0 25 04 05 ხარჯები 25 05 01 სუბსიდიები 35.0 0.0 35.0 0.0 სხვა ხარჯები 29,015.0 700.0 28,315.0 0.0 500.0 500.0 0.0 0.0 500.0 500.0 0.0 0.0 500.0 500.0 0.0 0.0 3,580.0 200.0 3,380.0 0.0 3,580.0 200.0 3,380.0 0.0 3,580.0 200.0 3,380.0 0.0 24,970.0 0.0 24,970.0 0.0 24,970.0 0.0 24,970.0 0.0 სუბსიდიები 35.0 0.0 35.0 0.0 სხვა ხარჯები 24,935.0 0.0 24,935.0 0.0 66,114.0 64,945.0 0.0 1,169.0 დევნილთა სახლების მშენებლობა/რეაბილიტაცია (ევროკავშირი) ხარჯები სხვა ხარჯები 25 05 02 იძულებით გადაადგილებულ პირთა საცხოვრებელი სახლების გადაუდებელი რეაბილიტაცია დასავლეთ საქართველოში (KfW) ხარჯები სხვა ხარჯები 25 05 03 ინფრასტრუქტურისა და ეკონომიკური შესაძლებლობების გაუმჯობესება და იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა (USAID) ხარჯები 26 00 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო ხარჯები 56,872.0 55,935.0 0.0 937.0 შრომის ანაზღაურება 39,589.0 39,589.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 15,227.5 14,290.5 0.0 937.0 გრანტები 68.0 68.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 289.0 289.0 0.0 0.0 1,698.5 1,698.5 0.0 0.0 9,242.0 9,010.0 0.0 232.0 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი 21 2015 წლის გეგმა კოდი დასახელება საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 26 01 სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ შორის, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება 8,100.0 8,100.0 0.0 0.0 7,892.0 7,892.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 4,342.0 4,342.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება ხარჯები 26 02 3,084.0 3,084.0 0.0 0.0 გრანტები 50.0 50.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 70.0 70.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 346.0 346.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 208.0 208.0 0.0 0.0 გამოძიებაზე ზედამხედველობის, სახელმწიფო ბრალდების მხარდაჭერის, დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლისა და პრევენციის პროგრამა 34,500.0 34,500.0 0.0 0.0 ხარჯები 33,385.0 33,385.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 25,791.0 25,791.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 6,319.0 6,319.0 0.0 0.0 გრანტები 5.0 5.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 70.0 70.0 0.0 0.0 1,200.0 1,200.0 0.0 0.0 1,115.0 1,115.0 0.0 0.0 7,500.0 7,500.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 03 ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის, მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა ხარჯები 4,980.0 4,980.0 0.0 0.0 4,053.0 4,053.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 867.0 867.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 40.0 40.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 20.0 20.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,520.0 2,520.0 0.0 0.0 საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სისტემის თანამშრომელთა გადამზადება და სასწავლო ცენტრის განვითარება 1,950.0 1,950.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 26 04 ხარჯები 1,892.0 1,892.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 849.0 849.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 905.5 905.5 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 10.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 127.5 127.5 0.0 0.0 58.0 58.0 0.0 0.0 2,430.0 2,430.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 05 სულ ელექტრონული მმართველობის განვითარება განმკარგავი საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო საქართველოს მთავარი პროკურატურა სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივი სსიპ - საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი სსიპ - მონაცემთა გაცვლის სააგენტო 22 2015 წლის გეგმა კოდი დასახელება საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 2,422.0 2,422.0 0.0 0.0 1,576.0 1,576.0 0.0 0.0 808.0 808.0 0.0 0.0 გრანტები 6.0 6.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 30.0 30.0 0.0 0.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები 2.0 2.0 0.0 0.0 8.0 8.0 0.0 0.0 2,450.0 2,450.0 0.0 0.0 2,320.0 2,320.0 0.0 0.0 1,981.0 1,981.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 299.0 299.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 40.0 40.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 130.0 130.0 0.0 0.0 1,315.0 1,315.0 0.0 0.0 1,305.0 1,305.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 952.0 952.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 06 ერთიანი სახელმწიფო საინფორმაციო ტექნოლოგიების მხარდაჭერის განვითარება ხარჯები შრომის ანაზღაურება 26 07 დანაშაულის პრევენცია და ინოვაციური პროგრამები ხარჯები 314.0 314.0 0.0 0.0 გრანტები 7.0 7.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 29.0 29.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 08 სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა ხარჯები 3.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 5,300.0 5,300.0 0.0 0.0 909.0 909.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 909.0 909.0 0.0 0.0 4,391.0 4,391.0 0.0 0.0 500.0 500.0 0.0 0.0 500.0 500.0 0.0 0.0 900.0 900.0 0.0 0.0 830.0 830.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 45.0 45.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 785.0 785.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 70.0 70.0 0.0 0.0 მიწის ბაზრის განვითარება (WB) 1,169.0 0.0 0.0 1,169.0 იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა 26 10 ნორმატიული აქტების სისტემატიზაცია და მთარგმნელობითი ცენტრის განვითარება არაფინანსური აქტივების ზრდა ხარჯები ხარჯები 27 00 3.0 10.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 09 26 14 სულ 937.0 0.0 0.0 937.0 საქონელი და მომსახურება 937.0 0.0 0.0 937.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 232.0 0.0 0.0 232.0 150,500.0 150,500.0 0.0 0.0 საქართველოს განმკარგავი სსიპ - სმართ ლოჯიქი სსიპ - დანაშაულის პრევენციის ცენტრი სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო სსიპ - იუსტიციის სახლი სსიპ - საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო 23 2015 წლის გეგმა კოდი დასახელება საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 127,136.0 127,136.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 65,417.0 65,417.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 58,174.0 58,174.0 0.0 0.0 სულ განმკარგავი სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო ხარჯები გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 01 პენიტენციური სისტემის პოლიტიკის შემუშავება და მართვა ხარჯები 2,582.0 2,582.0 0.0 0.0 23,364.0 23,364.0 0.0 0.0 8,440.0 8,440.0 0.0 0.0 8,200.0 0.0 0.0 4,362.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,644.0 3,644.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 60.0 60.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 134.0 134.0 0.0 0.0 240.0 240.0 0.0 0.0 126,768.0 126,768.0 0.0 0.0 104,279.0 104,279.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 53,940.0 53,940.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 47,053.0 47,053.0 0.0 0.0 6.0 6.0 0.0 0.0 840.0 840.0 0.0 0.0 2,440.0 2,440.0 0.0 0.0 22,489.0 22,489.0 0.0 0.0 118,681.0 118,681.0 0.0 0.0 98,192.0 98,192.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 49,100.0 49,100.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 45,886.0 45,886.0 0.0 0.0 სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმა სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება ხარჯები გრანტები 6.0 6.0 0.0 0.0 790.0 790.0 0.0 0.0 2,410.0 2,410.0 0.0 0.0 20,489.0 20,489.0 0.0 0.0 97,392.0 97,392.0 0.0 0.0 97,392.0 97,392.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 49,100.0 49,100.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 45,086.0 45,086.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა ყოფითი და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება ხარჯები გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები 27 02 01 02 0.0 0.0 8,200.0 გრანტები 27 02 01 01 0.0 0.0 4,362.0 ხარჯები 27 02 01 6.0 957.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 02 6.0 957.0 პენიტენციურ დაწესებულებებში არსებული ინფრასტრუქტურის 6.0 6.0 0.0 0.0 790.0 790.0 0.0 0.0 2,410.0 2,410.0 0.0 0.0 21,289.0 21,289.0 0.0 0.0 საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და 24 2015 წლის გეგმა კოდი დასახელება საბიუჯეტო სახსრები სულ გრანტი კრედიტი გაუმჯობესება და საწარმოო ზონის შექმნა ხარჯები 27 02 02 800.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 800.0 800.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 20,489.0 20,489.0 0.0 0.0 8,087.0 8,087.0 0.0 0.0 ხარჯები 6,087.0 6,087.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 4,840.0 4,840.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,167.0 1,167.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 50.0 50.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 03 სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემის თანამშრომელთა მომზადება და პროფესიული განვითარება ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 991.0 991.0 0.0 0.0 956.0 0.0 0.0 235.0 235.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 710.0 710.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 7.0 7.0 0.0 0.0 ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა ეკვივალენტური სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა ხარჯები 4.0 4.0 0.0 0.0 35.0 35.0 0.0 0.0 14,301.0 14,301.0 0.0 0.0 13,701.0 13,701.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 6,880.0 6,880.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 6,767.0 6,767.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 50.0 50.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 4.0 4.0 0.0 0.0 600.0 600.0 0.0 0.0 89,500.0 89,500.0 0.0 0.0 88,527.0 88,527.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 7,713.7 7,713.7 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 77,672.3 77,672.3 0.0 0.0 გრანტები არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ხარჯები 3,000.0 3,000.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 99.0 99.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 42.0 42.0 0.0 0.0 973.0 973.0 0.0 0.0 89,115.0 89,115.0 0.0 0.0 88,160.0 88,160.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 28 01 30.0 2,000.0 956.0 სხვა ხარჯები 28 00 30.0 2,000.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 04 პრობაციის სამინისტრო 800.0 სრულყოფილი პრობაციის სისტემა საგარეო პოლიტიკის განხორციელება ხარჯები განმკარგავი შრომის ანაზღაურება 7,605.7 7,605.7 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 77,429.3 77,429.3 0.0 0.0 სსიპ - არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო სსიპ - სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო 25 2015 წლის გეგმა კოდი დასახელება საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 3,000.0 3,000.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 85.0 85.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 40.0 40.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 955.0 955.0 0.0 0.0 საგარეო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა 86,015.0 86,015.0 0.0 0.0 85,060.0 85,060.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 7,554.7 7,554.7 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება გრანტები 28 01 01 ხარჯები 77,380.3 77,380.3 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 85.0 85.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 40.0 40.0 0.0 0.0 955.0 955.0 0.0 0.0 13,202.1 13,202.1 0.0 0.0 12,247.1 12,247.1 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 7,554.7 7,554.7 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 4,567.4 4,567.4 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 85.0 85.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 40.0 40.0 0.0 0.0 955.0 955.0 0.0 0.0 72,812.9 72,812.9 0.0 0.0 72,812.9 72,812.9 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 72,812.9 72,812.9 0.0 0.0 საერთაშორისო ორგანიზაციებში არსებული ფინანსური ვალდებულებების უზრუნველყოფა 3,000.0 3,000.0 0.0 0.0 3,000.0 3,000.0 0.0 0.0 3,000.0 3,000.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 51.0 51.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 49.0 49.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 28 01 01 01 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს აპარატი ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 28 01 01 02 საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური დაწესებულებები (წარმომადგენლობები) ხარჯები 28 01 02 ხარჯები გრანტები 28 01 03 საერთაშორისო ხელშეკრულებების და სხვა დოკუმენტების თარგმნა და დამოწმება ხარჯები 28 02 სულ მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში ხარჯები 385.0 385.0 0.0 0.0 367.0 367.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 108.0 108.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 243.0 243.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 14.0 14.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 2.0 2.0 0.0 0.0 განმკარგავი საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო სსიპ - საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებათა თარგმნის ბიურო სსიპ - საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ლევან მიქელაძის სახელობის დიპლომატიური სასწავლო ცენტრი 26 2015 წლის გეგმა კოდი დასახელება საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 18.0 18.0 0.0 0.0 667,331.9 667,331.9 0.0 0.0 634,401.9 634,401.9 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 421,185.0 421,185.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 180,802.9 180,802.9 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 21,104.0 21,104.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 11,310.0 11,310.0 0.0 0.0 32,930.0 32,930.0 0.0 0.0 606,304.0 606,304.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 00 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 01 შეიარაღებული ძალების მზადყოფნის შენარჩუნება და ამაღლება ხარჯები სულ 576,504.0 576,504.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 381,469.0 381,469.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 163,814.0 163,814.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 20,420.0 20,420.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 10,801.0 10,801.0 0.0 0.0 29,800.0 29,800.0 0.0 0.0 555,738.0 555,738.0 0.0 0.0 551,438.0 551,438.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 381,469.0 381,469.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 138,748.0 138,748.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 20,420.0 20,420.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 10,801.0 10,801.0 0.0 0.0 4,300.0 4,300.0 0.0 0.0 25,066.0 25,066.0 0.0 0.0 25,066.0 25,066.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 25,066.0 25,066.0 0.0 0.0 29 01 03 სამხედრო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება 25,500.0 25,500.0 0.0 0.0 25,500.0 25,500.0 0.0 0.0 29 02 სამხედრო განათლების განვითარება 19,052.0 19,052.0 0.0 0.0 18,848.0 18,848.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 12,380.0 12,380.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 5,656.0 5,656.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 364.0 364.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 448.0 448.0 0.0 0.0 204.0 204.0 0.0 0.0 3,202.0 3,202.0 0.0 0.0 3,181.0 3,181.0 0.0 0.0 2,202.0 2,202.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 01 01 შეიარაღებული ძალების მზადყოფნის შენარჩუნება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 01 02 საერთაშორისო ვალდებულებების შესრულება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 02 01 საწყისი სამხედრო განათლების განვითარება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება 855.0 855.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 114.0 114.0 0.0 0.0 განმკარგავი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო სსიპ - გენერალ გიორგი კვინიტაძის სახელობის კადეტთა სამხედრო ლიცეუმი 27 2015 წლის გეგმა კოდი დასახელება საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 10.0 10.0 0.0 0.0 21.0 21.0 0.0 0.0 15,850.0 15,850.0 0.0 0.0 15,667.0 15,667.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 10,178.0 10,178.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 4,801.0 4,801.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 250.0 250.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 438.0 438.0 0.0 0.0 183.0 183.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 02 02 უმაღლესი სამხედრო განათლების განვითარება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 03 საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს პერსონალის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა ხარჯები 29 04 0.0 0.0 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 4,460.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,425.0 3,425.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 100.0 100.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 15.0 15.0 0.0 0.0 კიბერუსაფრთხოების უზრუნველყოფა 1,644.0 1,644.0 0.0 0.0 1,417.0 1,417.0 0.0 0.0 1,011.0 1,011.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 377.0 377.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 20.0 20.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 9.0 9.0 0.0 0.0 227.0 227.0 0.0 0.0 32,331.9 32,331.9 0.0 0.0 29,632.9 29,632.9 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 21,865.0 21,865.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 7,530.9 7,530.9 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 200.0 200.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 37.0 37.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,699.0 2,699.0 0.0 0.0 სსიპ - სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო - ტექნიკური ცენტრი დელტა 26,385.8 26,385.8 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა ხარჯები ხარჯები 24,134.8 24,134.8 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 17,666.0 17,666.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 6,253.8 6,253.8 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 190.0 190.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 05 02 8,000.0 4,460.0 შრომის ანაზღაურება 29 05 01 8,000.0 შრომის ანაზღაურება ხარჯები 29 05 სულ სსიპ - გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი ხარჯები 25.0 25.0 0.0 0.0 2,251.0 2,251.0 0.0 0.0 1,571.7 1,571.7 0.0 0.0 1,526.7 1,526.7 0.0 0.0 განმკარგავი სსიპ - დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია სსიპ - გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი სსიპ - კიბერუსაფრთხოების ბიურო სსიპ - სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი „დელტა“ სსიპ - გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი 28 2015 წლის გეგმა კოდი დასახელება საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 1,231.0 1,231.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 290.7 290.7 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 45.0 45.0 0.0 0.0 1,090.0 1,090.0 0.0 0.0 978.0 978.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 632.0 632.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 342.0 342.0 0.0 0.0 4.0 4.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 112.0 112.0 0.0 0.0 სსიპ - რაფიელ დვალის მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი 603.0 603.0 0.0 0.0 584.0 584.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 505.0 505.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 76.0 76.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 3.0 3.0 0.0 0.0 19.0 19.0 0.0 0.0 543.4 543.4 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 29 05 03 სსიპ - სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა - ტექნიკის ინსტიტუტი ხარჯები სხვა ხარჯები 29 05 04 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 05 05 სსიპ - ინსტიტუტი ოპტიკა ხარჯები 352.4 352.4 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 269.0 269.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 82.4 82.4 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 1.0 1.0 0.0 0.0 191.0 191.0 0.0 0.0 1,455.0 1,455.0 0.0 0.0 1,427.0 1,427.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 05 06 სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი ხარჯები შრომის ანაზღაურება 1,139.0 1,139.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 279.0 279.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 4.0 4.0 0.0 0.0 28.0 28.0 0.0 0.0 683.0 683.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 05 07 სსიპ - მიკრო და ნანო ელექტრონიკის ინსტიტუტი ხარჯები 30 00 სულ 630.0 630.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 423.0 423.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 207.0 207.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 53.0 53.0 0.0 0.0 591,650.0 591,650.0 0.0 0.0 580,990.0 580,990.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 375,289.0 375,289.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 178,499.0 178,499.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 6,900.0 6,900.0 0.0 0.0 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო ხარჯები გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა განმკარგავი სსიპ - სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტი სსიპ - რაფიელ დვალის მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი სსიპ - ინსტიტუტი ოპტიკა სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი სსიპ - მიკრო და ნანო ელექტრონიკის ინსტიტუტი 29 2015 წლის გეგმა კოდი დასახელება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 01 საზოგადოებრივი წესრიგი, სახელმწიფო საზღვრის დაცვა და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება ხარჯები 20,202.0 0.0 0.0 10,660.0 10,660.0 0.0 0.0 550,910.0 550,910.0 0.0 0.0 541,425.0 0.0 0.0 362,352.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 156,031.0 156,031.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 6,522.0 6,522.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 16,420.0 16,420.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9,485.0 9,485.0 0.0 0.0 ეროვნული საგანძურისა და დიპლომატიური წარმომადგენლობების დაცვის უსაფრთხოების დონის ამაღლება 9,962.0 9,962.0 0.0 0.0 9,912.0 9,912.0 0.0 0.0 8,637.0 8,637.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 720.0 720.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 300.0 300.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 255.0 255.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 50.0 50.0 0.0 0.0 სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის მაღალკვალიციფიური კადრების მომზადება–გადამზადება და სასწავლო პროცესის ხელშეწყობა 6,742.0 6,742.0 0.0 0.0 6,642.0 6,642.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,396.0 3,396.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,725.0 2,725.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 70.0 70.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 451.0 451.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემის მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურეობით უზრუნველყოფა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 05 20,202.0 541,425.0 შრომის ანაზღაურება 30 04 კრედიტი 362,352.0 ხარჯები 30 03 გრანტი სულ შრომის ანაზღაურება გრანტები 30 02 საბიუჯეტო სახსრები სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნა და მართვა 3,692.0 3,692.0 0.0 0.0 3,672.0 3,672.0 0.0 0.0 695.0 695.0 0.0 0.0 2,899.0 2,899.0 0.0 0.0 8.0 8.0 0.0 0.0 70.0 70.0 0.0 0.0 20.0 20.0 0.0 0.0 344.0 344.0 0.0 0.0 განმკარგავი საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორგანოები და სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - საქართველოს სასაზღვრო პოლიცია სსიპ - დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების დეპარტამენტი 30 2015 წლის გეგმა კოდი დასახელება საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 339.0 339.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 209.0 209.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 124.0 124.0 0.0 0.0 6.0 6.0 0.0 0.0 5.0 5.0 0.0 0.0 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 19,000.0 19,000.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 16,000.0 16,000.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 3,000.0 3,000.0 0.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 12,400.0 12,400.0 0.0 0.0 10,838.0 10,838.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 5,191.0 5,191.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 5,299.0 5,299.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 60.0 60.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 288.0 288.0 0.0 0.0 1,562.0 1,562.0 0.0 0.0 840,800.0 798,900.0 41,900.0 0.0 785,780.0 744,110.0 41,670.0 0.0 25,598.2 25,598.2 0.0 0.0 ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 06 სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 00 საქართველოს დაზვერვის სამსახური ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 00 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება 82,290.5 82,290.5 0.0 0.0 სუბსიდიები 17,451.0 17,451.0 0.0 0.0 გრანტები 712.0 712.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 01 განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა ხარჯები 2,486.8 2,486.8 0.0 0.0 657,241.5 615,571.5 41,670.0 0.0 55,020.0 54,790.0 230.0 0.0 16,465.3 16,465.3 0.0 0.0 16,275.8 16,275.8 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 9,533.8 9,533.8 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 6,619.7 6,619.7 0.0 0.0 გრანტები 7.0 7.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 60.8 60.8 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 54.5 54.5 0.0 0.0 189.5 189.5 0.0 0.0 7,822.5 7,822.5 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 01 01 სულ განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება ხარჯები 7,712.5 7,712.5 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 4,840.0 4,840.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,787.5 2,787.5 0.0 0.0 7.0 7.0 0.0 0.0 გრანტები განმკარგავი სსიპ - საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტო საქართველოს დაზვერვის სამსახური საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 31 2015 წლის გეგმა კოდი დასახელება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 01 02 განათლების სფეროში სამინისტროს პოლიტიკის განხორციელების ხელშეწყობა 0.0 40.0 40.0 0.0 0.0 110.0 110.0 0.0 0.0 4,806.5 4,806.5 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,749.8 3,749.8 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,039.4 1,039.4 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 12.8 12.8 0.0 0.0 4.5 4.5 0.0 0.0 29.5 29.5 0.0 0.0 3,806.8 3,806.8 0.0 0.0 3,756.8 3,756.8 0.0 0.0 944.0 944.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,792.8 2,792.8 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 10.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 10.0 10.0 0.0 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0 492,947.0 492,947.0 0.0 0.0 განათლების ხარისხის განვითარება და მართვა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ზოგადი განათლება ხარჯები 492,822.0 492,822.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,545.0 3,545.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 33,128.0 33,128.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 3,501.0 3,501.0 0.0 0.0 გრანტები 25.0 25.0 0.0 0.0 2,380.0 2,380.0 0.0 0.0 450,243.0 450,243.0 0.0 0.0 125.0 125.0 0.0 0.0 430,000.0 430,000.0 0.0 0.0 430,000.0 430,000.0 0.0 0.0 430,000.0 430,000.0 0.0 0.0 15,539.0 15,539.0 0.0 0.0 15,494.0 15,494.0 0.0 0.0 728.0 728.0 0.0 0.0 14,009.0 14,009.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 20.0 20.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 737.0 737.0 0.0 0.0 45.0 45.0 0.0 0.0 1,410.0 1,410.0 0.0 0.0 1,395.0 1,395.0 0.0 0.0 728.0 728.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსება ხარჯები სხვა ხარჯები მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 02 02 01 0.0 0.0 ხარჯები 32 02 02 38.0 0.0 სხვა ხარჯები 32 02 01 კრედიტი 4,836.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 02 38.0 გრანტი 4,836.0 ხარჯები 32 01 03 სულ საბიუჯეტო სახსრები სსიპ – მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის აპარატი ხარჯები შრომის ანაზღაურება განმკარგავი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს საგანმანათლებლო რესურსცენტრები სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო სსიპ - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი 32 2015 წლის გეგმა კოდი დასახელება საქონელი და მომსახურება 32 02 02 02 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 15.0 15.0 0.0 0.0 სსიპ – მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის პროგრამები 14,129.0 14,129.0 0.0 0.0 14,099.0 14,099.0 0.0 0.0 13,369.0 13,369.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 15.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 715.0 715.0 0.0 0.0 30.0 30.0 0.0 0.0 11,285.0 11,285.0 0.0 0.0 უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა 11,235.0 11,235.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,817.0 2,817.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,083.0 1,083.0 0.0 0.0 20.0 20.0 0.0 0.0 7,315.0 7,315.0 0.0 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0 940.0 940.0 0.0 0.0 940.0 940.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 794.0 794.0 0.0 0.0 გრანტები 25.0 25.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 121.0 121.0 0.0 0.0 339.0 339.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება ხარჯები სსიპ – შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი ხარჯები 339.0 339.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 339.0 339.0 0.0 0.0 სსიპ – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 255.0 255.0 0.0 0.0 255.0 255.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 140.0 140.0 0.0 0.0 გრანტები 25.0 25.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 90.0 90.0 0.0 0.0 346.0 346.0 0.0 0.0 346.0 346.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 315.0 315.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 31.0 31.0 0.0 0.0 4,700.0 4,700.0 0.0 0.0 ხარჯები წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება - საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს განკარგვა ხარჯები 32 02 05 0.0 22.0 სოციალური უზრუნველყოფა 32 02 04 03 0.0 5.0 ხარჯები 32 02 04 02 640.0 22.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 02 04 01 კრედიტი სხვა ხარჯები საქონელი და მომსახურება 32 02 04 640.0 გრანტი სოციალური უზრუნველყოფა ხარჯები 32 02 03 სულ საბიუჯეტო სახსრები განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვების საგანმანათლებლო და საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა და ინკლუზიური განათლების განმკარგავი სსიპ - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი სსიპ - საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი სსიპ - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 33 2015 წლის გეგმა კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი განმკარგავი განვითარება ხარჯები 4,670.0 4,670.0 0.0 0.0 961.0 961.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 3,409.0 3,409.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 300.0 300.0 0.0 0.0 30.0 30.0 0.0 0.0 1,431.0 1,431.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 02 05 01 ინკლუზიური სწავლების ხელშეწყობის პროგრამა ხარჯები 32 02 05 02 1,401.0 1,401.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 961.0 961.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 140.0 140.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 300.0 300.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30.0 30.0 0.0 0.0 განსაკუთრებული საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვთა სპეციალური დაწესებულებების ხელშეწყობის პროგრამა 3,269.0 3,269.0 0.0 0.0 3,269.0 3,269.0 0.0 0.0 3,269.0 3,269.0 0.0 0.0 703.0 703.0 0.0 0.0 703.0 703.0 0.0 0.0 703.0 703.0 0.0 0.0 250.0 250.0 0.0 0.0 250.0 250.0 0.0 0.0 250.0 250.0 0.0 0.0 273.0 273.0 0.0 0.0 273.0 273.0 0.0 0.0 273.0 273.0 0.0 0.0 306.0 306.0 0.0 0.0 306.0 306.0 0.0 0.0 306.0 306.0 0.0 0.0 587.0 587.0 0.0 0.0 587.0 587.0 0.0 0.0 587.0 587.0 0.0 0.0 278.0 278.0 0.0 0.0 278.0 278.0 0.0 0.0 278.0 278.0 0.0 0.0 264.0 264.0 0.0 0.0 264.0 264.0 0.0 0.0 264.0 264.0 0.0 0.0 388.0 388.0 0.0 0.0 ხარჯები სუბსიდიები 32 02 05 02 01 სსიპ – ქალაქ თბილისის №200 საჯარო სკოლა ხარჯები სუბსიდიები 32 02 05 02 02 სსიპ – ქალაქ ახალციხის №7 საჯარო სკოლა ხარჯები სუბსიდიები 32 02 05 02 03 სსიპ – ქალაქ ჭიათურის №12 საჯარო სკოლა ხარჯები სუბსიდიები 32 02 05 02 04 სსიპ – ქალაქ თბილისის №202 საჯარო სკოლა ხარჯები სუბსიდიები 32 02 05 02 05 სსიპ – ქალაქ თბილისის №203 საჯარო სკოლა ხარჯები სუბსიდიები 32 02 05 02 06 სსიპ – ქალაქ ქუთაისის №45 საჯარო სკოლა ხარჯები სუბსიდიები 32 02 05 02 07 სსიპ – ქალაქ სამტრედიის №15 საჯარო სკოლა ხარჯები სუბსიდიები 32 02 05 02 08 სსიპ – ქალაქ თბილისის №198 საჯარო სკოლა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო სსიპ - ქალაქ თბილისის თბილისის №200 საჯარო სკოლა სსიპ - ქალაქ ახალციხის №7 საჯარო სკოლა სსიპ - ქალაქ ჭიათურის №12 საჯარო სკოლა სსიპ - ქალაქ თბილისის №202 საჯარო სკოლა სსიპ - ქალაქ თბილისის №203 საჯარო სკოლა სსიპ - ქალაქ ქუთაისის №45 საჯარო სკოლა სსიპ - ქალაქ სამტრედიის №15 სკოლა სსიპ - ქალაქ თბილისის №198 საჯარო სკოლა 34 2015 წლის გეგმა კოდი დასახელება საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 388.0 388.0 0.0 0.0 388.0 388.0 0.0 0.0 220.0 220.0 0.0 0.0 220.0 220.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 220.0 220.0 0.0 0.0 მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა 12,300.0 12,300.0 0.0 0.0 12,300.0 12,300.0 0.0 0.0 ხარჯები სუბსიდიები 32 02 05 02 09 სსიპ – ვლადიმირ კომაროვის თბილისის ფიზიკა-მათემატიკის N199 საჯარო სკოლა ხარჯები 32 02 06 ხარჯები საქონელი და მომსახურება 32 02 07 800.0 800.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 11,500.0 11,500.0 0.0 0.0 საზაფხულო სკოლები 809.0 809.0 0.0 0.0 ხარჯები 32 02 08 809.0 809.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 809.0 809.0 0.0 0.0 ოკუპირებული რეგიონების პედაგოგებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარება 2,340.0 2,340.0 0.0 0.0 2,340.0 2,340.0 0.0 0.0 2,340.0 2,340.0 0.0 0.0 330.0 330.0 0.0 0.0 330.0 330.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 238.0 238.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 92.0 92.0 0.0 0.0 154.0 154.0 0.0 0.0 154.0 154.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 154.0 154.0 0.0 0.0 საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა 14,000.0 14,000.0 0.0 0.0 14,000.0 14,000.0 0.0 0.0 14,000.0 14,000.0 0.0 0.0 ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 32 02 09 ბრალდებული და მსჯავრდებული პირებისათვის განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა ხარჯები 32 02 10 ეროვნული სასწავლო გეგმების დანერგვა და მონიტორინგი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ხარჯები 32 02 11 ხარჯები საქონელი და მომსახურება 32 02 12 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა ხარჯები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები 32 03 სულ პროფესიული განათლება ხარჯები შრომის ანაზღაურება 550.0 550.0 0.0 0.0 550.0 550.0 0.0 0.0 280.0 280.0 0.0 0.0 270.0 270.0 0.0 0.0 31,620.3 31,620.3 0.0 0.0 31,181.8 31,181.8 0.0 0.0 992.0 992.0 0.0 0.0 განმკარგავი სსიპ - ვლადიმირ კომაროვის თბილისის ფიზიკა-მათემატიკის №199 საჯარო სკოლა სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, სსიპ შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი 35 2015 წლის გეგმა კოდი დასახელება 7,000.0 7,000.0 0.0 0.0 20.0 20.0 0.0 0.0 15,007.0 15,007.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 438.5 438.5 0.0 0.0 პროფესიული განათლების ხელმისაწვდომობის და ხარისხის გაუმჯობესება 22,500.0 22,500.0 0.0 0.0 22,300.0 22,300.0 0.0 0.0 300.0 300.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 7,000.0 7,000.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 15,000.0 15,000.0 0.0 0.0 200.0 200.0 0.0 0.0 1,643.3 1,643.3 0.0 0.0 1,569.8 1,569.8 0.0 0.0 290.0 290.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ეროვნული უმცირესობების პროფესიული გადამზადება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება 1,272.8 1,272.8 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 2.0 2.0 0.0 0.0 73.5 73.5 0.0 0.0 7,477.0 7,477.0 0.0 0.0 7,312.0 7,312.0 0.0 0.0 702.0 702.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 6,590.0 6,590.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 15.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 5.0 5.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 165.0 165.0 0.0 0.0 უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო კვლევების პროგრამა 154,972.4 154,972.4 0.0 0.0 153,965.4 153,965.4 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 10,301.4 10,301.4 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 9,710.0 9,710.0 0.0 0.0 680.0 680.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა ხარჯები შრომის ანაზღაურება ხარჯები გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 04 01 0.0 სუბსიდიები საქონელი და მომსახურება 32 04 0.0 8,162.8 ხარჯები 32 03 03 კრედიტი 8,162.8 სხვა ხარჯები 32 03 02 გრანტი საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა 32 03 01 სულ საბიუჯეტო სახსრები გამოცდების ორგანიზება ხარჯები 20.0 20.0 0.0 0.0 133,254.0 133,254.0 0.0 0.0 1,007.0 1,007.0 0.0 0.0 11,697.0 11,697.0 0.0 0.0 11,310.0 11,310.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,527.0 3,527.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 7,753.0 7,753.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 15.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 15.0 15.0 0.0 0.0 387.0 387.0 0.0 0.0 განმკარგავი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა 36 2015 წლის გეგმა კოდი დასახელება საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 32 04 01 01 სსიპ – შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის აპარატი 4,454.0 4,454.0 0.0 0.0 4,097.0 4,097.0 0.0 0.0 3,527.0 3,527.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 540.0 540.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 15.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 15.0 15.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 357.0 357.0 0.0 0.0 სსიპ – შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის პროგრამები 7,243.0 7,243.0 0.0 0.0 7,213.0 7,213.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 7,213.0 7,213.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30.0 30.0 0.0 0.0 60,417.4 60,417.4 0.0 0.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება 32 04 01 02 ხარჯები 32 04 02 მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა ხარჯები 59,797.4 59,797.4 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 6,774.4 6,774.4 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,762.0 1,762.0 0.0 0.0 680.0 680.0 0.0 0.0 გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 0.0 50,576.0 50,576.0 0.0 0.0 620.0 620.0 0.0 0.0 28,188.0 28,188.0 0.0 0.0 27,658.0 27,658.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 811.0 811.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 589.0 589.0 0.0 0.0 გრანტები 680.0 680.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 04 02 01 სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 0.0 25,573.0 25,573.0 0.0 0.0 530.0 530.0 0.0 0.0 1,188.0 1,188.0 0.0 0.0 1,188.0 1,188.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 811.0 811.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 369.0 369.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 3.0 3.0 0.0 0.0 27,000.0 27,000.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 04 02 01 01 სსიპ – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის აპარატი ხარჯები 32 04 02 01 02 სულ სსიპ – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის პროგრამები და გრანტები ხარჯები 26,470.0 26,470.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 220.0 220.0 0.0 0.0 გრანტები 680.0 680.0 0.0 0.0 25,570.0 25,570.0 0.0 0.0 530.0 530.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა განმკარგავი სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი სსიპ - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი სსიპ - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 37 2015 წლის გეგმა კოდი 32 04 02 02 დასახელება სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები 2,315.0 2,315.0 0.0 0.0 1,555.0 1,555.0 0.0 0.0 757.0 757.0 0.0 0.0 0.0 0.0 990.0 990.0 0.0 0.0 955.0 955.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 777.0 777.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 178.0 178.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 35.0 35.0 0.0 0.0 875.0 875.0 0.0 0.0 855.0 855.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 557.0 557.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 295.0 295.0 0.0 0.0 3.0 3.0 0.0 0.0 20.0 20.0 0.0 0.0 სსიპ - ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტალური ბიომედიცინის ცენტრი სსიპ - კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი სსიპ – გიორგი ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი 505.0 505.0 0.0 0.0 505.0 505.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 221.0 221.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 284.0 284.0 0.0 0.0 3,829.2 3,829.2 0.0 0.0 3,809.2 3,809.2 0.0 0.0 3,505.0 3,505.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 304.2 304.2 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 20.0 20.0 0.0 0.0 1,030.2 1,030.2 0.0 0.0 1,015.2 1,015.2 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 903.4 903.4 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 111.8 111.8 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 15.0 15.0 0.0 0.0 25,000.0 25,000.0 0.0 0.0 25,000.0 25,000.0 0.0 0.0 25,000.0 25,000.0 0.0 0.0 82,663.0 82,663.0 0.0 0.0 მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის პროგრამების ხელშეწყობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება სოფლის მეურნეობის დარგში მეცნიერთა ხელშეწყობა ხარჯები მეცნიერების აღდგენა და განვითარება ხარჯები სხვა ხარჯები 32 04 03 0.0 0.0 ხარჯები 32 04 02 05 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 04 02 04 2,370.0 3.0 სხვა ხარჯები 32 04 02 03 2,370.0 55.0 ხარჯები 32 04 02 02 03 კრედიტი 3.0 ხარჯები 32 04 02 02 02 გრანტი სულ 55.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 04 02 02 01 საბიუჯეტო სახსრები სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტები და ახალგაზრდების წახალისება განმკარგავი სსიპ - ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტალური ბიომედიცინის ცენტრი სსიპ - კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი სსიპ - გიორგი ელიავას სახელეობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია სსიპ - საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 38 2015 წლის გეგმა კოდი დასახელება საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 82,663.0 82,663.0 0.0 0.0 82,663.0 82,663.0 0.0 0.0 72,500.0 72,500.0 0.0 0.0 72,500.0 72,500.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 72,500.0 72,500.0 0.0 0.0 სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტი 4,500.0 4,500.0 0.0 0.0 4,500.0 4,500.0 0.0 0.0 4,500.0 4,500.0 0.0 0.0 4,500.0 4,500.0 0.0 0.0 4,500.0 4,500.0 0.0 0.0 4,500.0 4,500.0 0.0 0.0 1,163.0 1,163.0 0.0 0.0 1,163.0 1,163.0 0.0 0.0 1,163.0 1,163.0 0.0 0.0 195.0 195.0 0.0 0.0 195.0 195.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 195.0 195.0 0.0 0.0 საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება 95,895.0 95,895.0 0.0 0.0 42,915.0 42,915.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,226.0 1,226.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 24,670.0 24,670.0 0.0 0.0 ხარჯები სხვა ხარჯები 32 04 03 01 სახელმწიფო სასწავლო გრანტი ხარჯები 32 04 03 02 ხარჯები სხვა ხარჯები 32 04 03 03 სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს ხარჯები სხვა ხარჯები 32 04 03 04 პროგრამა „ცოდნის კარი“ ხარჯები სხვა ხარჯები 32 04 04 უმაღლესი განათლებისა და სამეცნიერო-კვევითი პროექტების ხელშეწყობა ხარჯები 32 05 ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 05 01 საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და მოსწავლეების/სტუდენტების ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა ხარჯები 6.0 6.0 0.0 0.0 17,013.0 17,013.0 0.0 0.0 52,980.0 52,980.0 0.0 0.0 26,785.0 26,785.0 0.0 0.0 22,685.0 22,685.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,226.0 1,226.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 21,440.0 21,440.0 0.0 0.0 6.0 6.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 05 01 01 სულ სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება 13.0 13.0 0.0 0.0 4,100.0 4,100.0 0.0 0.0 1,785.0 1,785.0 0.0 0.0 1,685.0 1,685.0 0.0 0.0 1,226.0 1,226.0 0.0 0.0 440.0 440.0 0.0 0.0 განმკარგავი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო 39 2015 წლის გეგმა კოდი დასახელება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები 32 05 01 02 0.0 13.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფორმაციულ - საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 3,000.0 3,000.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,000.0 3,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 პროგრამა „ჩემი პირველი კომპიუტერი“ 18,000.0 18,000.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 18,000.0 18,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება 69,110.0 69,110.0 0.0 0.0 20,230.0 20,230.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,230.0 3,230.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 17,000.0 17,000.0 0.0 0.0 48,880.0 48,880.0 0.0 0.0 48,900.0 7,000.0 41,900.0 0.0 48,620.0 6,950.0 41,670.0 0.0 სუბსიდიები 6,950.0 6,950.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 41,670.0 0.0 41,670.0 0.0 280.0 50.0 230.0 0.0 94,900.0 94,900.0 0.0 0.0 92,519.0 92,519.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 54,369.0 54,369.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო ხარჯები 18,447.0 18,447.0 0.0 0.0 გრანტები 312.0 312.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 154.0 154.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 33 01 0.0 100.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 33 00 6.0 13.0 ხარჯები 32 06 კრედიტი 100.0 ხარჯები 32 05 02 6.0 გრანტი არაფინანსური აქტივების ზრდა ხარჯები 32 05 01 03 სულ საბიუჯეტო სახსრები 19,237.0 19,237.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,381.0 2,381.0 0.0 0.0 კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა 5,887.0 5,887.0 0.0 0.0 5,435.0 5,435.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,000.0 3,000.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,365.0 2,365.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 30.0 30.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 40.0 40.0 0.0 0.0 452.0 452.0 0.0 0.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა განმკარგავი სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო სსიპ - ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველო (MCA GEORGIA) საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო 40 2015 წლის გეგმა კოდი დასახელება 33 02 ხელოვნების დარგების განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია საქართველოში და მისი ფარგლების გარეთ ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 11,846.0 11,846.0 0.0 0.0 311.0 311.0 0.0 0.0 112.0 112.0 0.0 0.0 15,543.0 15,543.0 0.0 0.0 582.0 582.0 0.0 0.0 43,825.0 43,825.0 0.0 0.0 43,293.0 43,293.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 29,502.0 29,502.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 7,308.0 7,308.0 0.0 0.0 311.0 311.0 0.0 0.0 6,172.0 6,172.0 0.0 0.0 532.0 532.0 0.0 0.0 ხელოვნების განვითარების ღონისძიებები გრანტები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ – ქ. თბილისის ზ. ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სსიპ – შოთა რუსთაველის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სსიპ – თბილისის კოტე მარჯანიშვილის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი 7,730.0 7,730.0 0.0 0.0 7,730.0 7,730.0 0.0 0.0 7,085.0 7,085.0 0.0 0.0 645.0 645.0 0.0 0.0 3,140.0 3,140.0 0.0 0.0 3,140.0 3,140.0 0.0 0.0 2,993.0 2,993.0 0.0 0.0 147.0 147.0 0.0 0.0 2,487.0 2,487.0 0.0 0.0 2,457.0 2,457.0 0.0 0.0 2,207.0 2,207.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 250.0 250.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30.0 30.0 0.0 0.0 570.0 570.0 0.0 0.0 545.0 545.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 505.0 505.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 40.0 40.0 0.0 0.0 25.0 25.0 0.0 0.0 1,750.0 1,750.0 0.0 0.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება სსიპ – თბილისის მარიონეტების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 33 02 01 05 0.0 29,711.0 ხარჯები 33 02 01 04 58,105.0 57,523.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 33 02 01 03 58,105.0 29,711.0 სხვა ხარჯები 33 02 01 02 კრედიტი 57,523.0 სოციალური უზრუნველყოფა 33 02 01 01 გრანტი სულ შრომის ანაზღაურება გრანტები 33 02 01 საბიუჯეტო სახსრები სსიპ – ნოდარ დუმბაძის განმკარგავი სსიპ – ქ. თბილისის ზ. ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი სსიპ - შოთა რუსთაველის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი სსიპ - თბილისის კოტე მარჯანიშვილის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი სსიპ - თბილისის მარიონეტების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი სსიპ - ნოდარ დუმბაძის 41 2015 წლის გეგმა კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი სახელობის მოზარდ მაყურებელთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრი ხარჯები შრომის ანაზღაურება 33 02 01 06 სსიპ – თბილისის ვასო აბაშიძის სახელობის მუსიკალური კომედიისა და დრამის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი ხარჯები შრომის ანაზღაურება 33 02 01 07 1,750.0 1,750.0 0.0 0.0 1,210.0 1,210.0 0.0 0.0 1,200.0 1,200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.0 10.0 0.0 0.0 1,010.0 1,010.0 0.0 0.0 992.0 992.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 927.0 927.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 65.0 65.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 18.0 18.0 0.0 0.0 610.0 610.0 0.0 0.0 სსიპ – საქართველოს ხალხური სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლი „რუსთავი“ 610.0 610.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 586.0 586.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 24.0 24.0 0.0 0.0 სსიპ – საქართველოს ხალხური სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლი „ერისიონი“ 850.0 850.0 0.0 0.0 850.0 850.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 850.0 850.0 0.0 0.0 სსიპ – საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრი 850.0 850.0 0.0 0.0 830.0 830.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 752.0 752.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 78.0 78.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 20.0 20.0 0.0 0.0 2,400.0 2,400.0 0.0 0.0 2,400.0 2,400.0 0.0 0.0 2,302.0 2,302.0 0.0 0.0 98.0 98.0 0.0 0.0 2,325.0 2,325.0 0.0 0.0 2,325.0 2,325.0 0.0 0.0 სსიპ – საქართველოს ეროვნული მუსიკალური ცენტრი ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება 33 02 01 12 0.0 131.0 ხარჯები 33 02 01 11 0.0 1,069.0 ხარჯები 33 02 01 10 1,750.0 131.0 ხარჯები 33 02 01 09 1,750.0 1,069.0 ხარჯები 33 02 01 08 სახელობის მოზარდ მაყურებელთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრი საქონელი და მომსახურება სსიპ – ილიკო სუხიშვილის და ნინო რამიშვილის სახელობის ქართული ნაციონალური ბალეტის სახელმწიფო აკადემიური დასი სსიპ – ჯ.კახიძის სახელობის თბილისის მუსიკალურ– კულტურული ცენტრი ხარჯები განმკარგავი სსიპ - თბილისის ვასო აბაშიძის სახელობის მუსიკალური კომედიისა და დრამის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი სსიპ - ილიკო სუხიშვილის და ნინო რამიშვილის სახელობის ქართული ნაციონალური ბალეტის სახელმწიფო აკადემიური დასი სსიპ - საქართველოს ხალხური სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლი „რუსთავი“ სსიპ - საქართველოს ხალხური სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლი „ერისიონი“ სსიპ - საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრი სსიპ - საქართველოს ეროვნული მუსიკალური ცენტრი სსიპ - ჯ. კახიძის სახელობის თბილისის მუსიკალურკულტურული ცენტრი 42 2015 წლის გეგმა კოდი დასახელება საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 2,250.0 2,250.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 75.0 75.0 0.0 0.0 სსიპ – საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრი 5,270.0 5,270.0 0.0 0.0 5,255.0 5,255.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 490.0 490.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 894.0 894.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 33 02 01 13 ხარჯები გრანტები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 33 02 01 14 სსიპ – გორის ქალთა კამერული გუნდი ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება 33 02 01 15 სსიპ – მესხეთის (ახალციხის) პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი ხარჯები შრომის ანაზღაურება 33 02 01 16 სსიპ – ალ. გრიბოედოვის სახელობის რუსული პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი ხარჯები 33 02 01 17 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 15.0 0.0 0.0 130.0 130.0 0.0 0.0 130.0 130.0 0.0 0.0 126.0 126.0 0.0 0.0 4.0 4.0 0.0 0.0 250.0 250.0 0.0 0.0 250.0 250.0 0.0 0.0 250.0 250.0 0.0 0.0 1,210.0 1,210.0 0.0 0.0 1,210.0 1,210.0 0.0 0.0 1,210.0 0.0 0.0 სსიპ – მიხეილ თუმანიშვილის სახელობის კინომსახიობთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრი 1,130.0 1,130.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება სსიპ – ქ. თბილისის გიორგი მიქელაძის სახელობის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი 1,130.0 1,130.0 0.0 0.0 1,065.0 1,065.0 0.0 0.0 65.0 65.0 0.0 0.0 450.0 450.0 0.0 0.0 450.0 450.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 450.0 450.0 0.0 0.0 სსიპ – ახალციხის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი 120.0 120.0 0.0 0.0 120.0 120.0 0.0 0.0 120.0 120.0 0.0 0.0 ხარჯები ხარჯები შრომის ანაზღაურება 33 02 01 20 311.0 3,560.0 1,210.0 შრომის ანაზღაურება 33 02 01 19 311.0 3,560.0 შრომის ანაზღაურება ხარჯები 33 02 01 18 სულ სსიპ – თბილისის პეტროს ადამიანის სახელობის სომხური პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი ხარჯები შრომის ანაზღაურება 440.0 440.0 0.0 0.0 440.0 440.0 0.0 0.0 436.0 436.0 0.0 0.0 განმკარგავი სსიპ - საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრი სსიპ - გორის ქალთა კამერული გუნდი სსიპ - მესხეთის (ახალციხის) პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი სსიპ - ალ. გრიბოედოვის სახელობის რუსული პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი სსიპ - მიხეილ თუმანიშვილის სახელობის კინომსახიობთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრი სსიპ - ქალაქ თბილისის გიორგი მიქელაძის სახელობის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი სსიპ - ახალციხის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი სსიპ - თბილისის პეტროს ადამიანის სახელობის სომხური პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი 43 2015 წლის გეგმა კოდი დასახელება 33 02 01 21 სსიპ – ჰეიდარ ალიევის სახელობის თბილისის აზერბაიჯანული პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი საქონელი და მომსახურება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება 33 02 01 22 სსიპ – დავით ბააზოვის სახელობის საქართველოს ებრაელთა და ქართულ-ებრაულ ურთიერთობათა ისტორიის მუზეუმი 160.0 160.0 0.0 0.0 160.0 160.0 0.0 0.0 156.0 156.0 0.0 0.0 4.0 4.0 0.0 0.0 110.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 99.0 99.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 11.0 11.0 0.0 0.0 სსიპ – მირზა ფათალი ახუნდოვის აზერბაიჯანული კულტურის მუზეუმი 35.0 35.0 0.0 0.0 35.0 35.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 34.0 34.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1.0 1.0 0.0 0.0 155.0 155.0 0.0 0.0 155.0 155.0 0.0 0.0 სსიპ – კლასიკური მუსიკის დაცვის, განვითარებისა და პოპულარიზაციის ცენტრი 150.0 150.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 5.0 5.0 0.0 0.0 სსიპ – თბილისის სახელმწიფო კამერული ორკესტრი 303.0 303.0 0.0 0.0 301.0 301.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 283.0 283.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 18.0 18.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.0 2.0 0.0 0.0 სსიპ – ჩრდილების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი „აფხაზეთი“ 108.0 108.0 0.0 0.0 ხარჯები 108.0 108.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 108.0 108.0 0.0 0.0 სსიპ – მწერალთა სახლი 557.0 557.0 0.0 0.0 447.0 447.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 297.0 297.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 150.0 150.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 110.0 110.0 0.0 0.0 1,300.0 1,300.0 0.0 0.0 1,293.0 1,293.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 190.0 190.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 567.0 567.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 536.0 536.0 0.0 0.0 ხარჯები 33 02 01 28 0.0 110.0 ხარჯები 33 02 01 27 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 33 02 01 26 4.0 0.0 ხარჯები 33 02 01 25 კრედიტი 110.0 ხარჯები 33 02 01 24 4.0 გრანტი 110.0 ხარჯები 33 02 01 23 სულ საბიუჯეტო სახსრები სსიპ - ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრი ხარჯები განმკარგავი სსიპ - ჰეიდარ ალიევის სახელობის თბილისის აზერბაიჯანული პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი სსიპ - დავით ბააზოვის სახელობის საქართველოს ებრაელთა და ქართულ-ებრაულ ურთიერთობათა ისტორიის მუზეუმი სსიპ - მირზა ფათალი ახუნდოვის აზერბაიჯანული კულტურის მუზეუმი სსიპ - კლასიკური მუსიკის დაცვის, განვითარებისა და პოპულარიზაციის ცენტრი სსიპ - თბილისის სახლემწიფო კამერული ორკესტრი სსიპ - ჩრდილების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი „აფხაზეთი“ სსიპ - მწერალთა სახლი სსიპ - ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრი 44 2015 წლის გეგმა კოდი დასახელება საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 33 02 01 29 სსიპ - ჩერქეზული (ადიღეური) კულტურის ცენტრი 7.0 7.0 0.0 0.0 175.0 175.0 0.0 0.0 175.0 175.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 126.0 126.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 48.0 48.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 1.0 1.0 0.0 0.0 240.0 240.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ხარჯები 33 02 01 30 სსიპ - ანსამბლი „ბასიანი“ ხარჯები 33 02 01 31 240.0 240.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 197.0 197.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 43.0 43.0 0.0 0.0 სსიპ ცხინვალის ივანე მაჩაბლის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი 450.0 450.0 0.0 0.0 450.0 450.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 439.0 439.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 11.0 11.0 0.0 0.0 ხარჯები 33 02 01 32 საბალეტო ქორეოგრაფიული ხელოვნების განვითარების პროგრამა 1,250.0 1,250.0 0.0 0.0 1,005.0 1,005.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,005.0 1,005.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 245.0 245.0 0.0 0.0 3,050.0 3,050.0 0.0 0.0 3,050.0 3,050.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,730.0 1,730.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 1,320.0 1,320.0 0.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 1,950.0 1,950.0 0.0 0.0 1,195.0 1,195.0 0.0 0.0 ხარჯები 33 02 01 33 ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა ხარჯები 33 02 01 34 ღონისძიებებისა და რეგიონებში კულტურის მხარდაჭერის პროგრამა ხარჯები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები 33 02 02 755.0 755.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 50.0 50.0 0.0 0.0 საერთაშორისო კულტურული ურთიერთობებისა და ქართული კულტურის პოპულარიზაციის პროგრამა 7,400.0 7,400.0 0.0 0.0 ხარჯები 33 02 03 სულ 7,400.0 7,400.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,590.0 2,590.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 4,810.0 4,810.0 0.0 0.0 996.0 996.0 0.0 0.0 სახალხო არტისტების, სახალხო მხატვრებისა და ლაურეატების სტიპენდიები და სოციალური დახმარება ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 996.0 996.0 0.0 0.0 102.0 102.0 0.0 0.0 განმკარგავი სსიპ - ჩერქეზული (ადიღეური) კულტურის ცენტრი სსიპ - ანსამბლი „ბასიანი“ სსიპ - ცხინვალის ივანე მაჩაბლის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი სსიპ - ქალაქ თბილისის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო 45 2015 წლის გეგმა კოდი დასახელება საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 894.0 894.0 0.0 0.0 1,536.0 1,536.0 0.0 0.0 1,486.0 1,486.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 209.0 209.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 398.0 398.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 10.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 869.0 869.0 0.0 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0 4,348.0 4,348.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 33 02 04 კულტურის განვითარების საინვესტიციო ფონდი ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 33 02 05 კულტურის სფეროს ფინანსური გაძლიერების და კაპიტალური დანახარჯების პროგრამა ხარჯები 33 03 4,348.0 4,348.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,550.0 1,550.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 2,798.0 2,798.0 0.0 0.0 14,160.0 14,160.0 0.0 0.0 13,476.0 13,476.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 11,661.0 11,661.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,229.0 1,229.0 0.0 0.0 586.0 586.0 0.0 0.0 684.0 684.0 0.0 0.0 3,900.0 3,900.0 0.0 0.0 სახელოვნებო განათლების სისტემის ხელშეწყობა ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 33 03 01 სსიპ – თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია ხარჯები 3,712.0 3,712.0 0.0 0.0 3,101.0 3,101.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 506.0 506.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 105.0 105.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 188.0 188.0 0.0 0.0 სსიპ – საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2,280.0 2,280.0 0.0 0.0 2,027.0 2,027.0 0.0 0.0 1,949.0 1,949.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 78.0 78.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 253.0 253.0 0.0 0.0 სსიპ – თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია 2,820.0 2,820.0 0.0 0.0 2,647.0 2,647.0 0.0 0.0 2,394.0 2,394.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 223.0 223.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 30.0 30.0 0.0 0.0 173.0 173.0 0.0 0.0 210.0 210.0 0.0 0.0 210.0 210.0 0.0 0.0 197.0 197.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 33 03 02 ხარჯები შრომის ანაზღაურება 33 03 03 ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 33 03 04 სულ სსიპ – ქ. ქუთაისის სამუსიკო კოლეჯი ხარჯები შრომის ანაზღაურება განმკარგავი სსიპ - კულტურის განვითარების საინვესტიციო ფონდი საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო სსიპ - თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია სსიპ - საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი სსიპ - თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია სსიპ - ქალაქ ქუთაისის სამუსიკო კოლეჯი 46 2015 წლის გეგმა კოდი 33 03 05 დასახელება 10.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 3.0 3.0 0.0 0.0 235.0 235.0 0.0 0.0 235.0 235.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 216.0 216.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 19.0 19.0 0.0 0.0 200.0 200.0 0.0 0.0 200.0 200.0 0.0 0.0 193.0 193.0 0.0 0.0 7.0 7.0 0.0 0.0 სსიპ – ქ. გორის ს. ცინცაძის სახელობის სამუსიკო საზოგადოებრივი კოლეჯი სსიპ – ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი შრომის ანაზღაურება სხვა ხარჯები სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქ.თბილისის ზ. ფალიაშვილის სახელობის ცენტრალური სამუსიკო სკოლის "ნიჭიერთა ათწლედი" ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება 33 03 08 სსიპ – სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ევგენი მიქელაძის სახელობის ქ. თბილისის ცენტრალური სამუსიკო სასწავლებელი ხარჯები შრომის ანაზღაურება 33 03 09 1,460.0 0.0 0.0 1,460.0 1,460.0 0.0 0.0 1,362.0 1,362.0 0.0 0.0 98.0 98.0 0.0 0.0 1,245.0 1,245.0 0.0 0.0 1,195.0 1,195.0 0.0 0.0 1,110.0 1,110.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 85.0 85.0 0.0 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0 სსიპ – ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელობის თბილისის საბალეტო ხელოვნების სახელმწიფო სასწავლებელი 700.0 700.0 0.0 0.0 700.0 700.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 589.0 589.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 111.0 111.0 0.0 0.0 სსიპ – სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ქ. თბილისის სამხატვრო სასწავლებელი 120.0 120.0 0.0 0.0 ხარჯები 33 03 11 1,460.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ხარჯები 33 03 10 კრედიტი 10.0 ხარჯები 33 03 07 გრანტი საქონელი და მომსახურება ხარჯები 33 03 06 სულ საბიუჯეტო სახსრები 120.0 120.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 105.0 105.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 15.0 15.0 0.0 0.0 სსიპ – სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ქ. რუსთავის სამუსიკო სასწავლებელი ხარჯები შრომის ანაზღაურება 250.0 250.0 0.0 0.0 230.0 230.0 0.0 0.0 221.0 221.0 0.0 0.0 განმკარგავი სსიპ - ქალაქ გორის ს. ცინცაძის სახელობის სამუსიკო საზოგადოებრივიკოლეჯი სსიპ - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქ. თბილისის ზ. ფალიაშვილის სახელობის ცენტრალური სამუსიკო სკოლის “ნიჭიერთა ათწლედი“ სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ევგენი მიქელაძის სახელობის ქ. თბილისის ცენტრალური სამუსიკო სასწავლებელი სსიპ - ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელობის თბილისის საბალეტო ხელოვნების სახელმწიფო სასწავლებელი სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ქ. თბილისის სამხატვრო სასწავლებელი სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ქ. რუსთავის სამუსიკო სასწავლებელი 47 2015 წლის გეგმა კოდი 33 03 12 დასახელება 9.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 20.0 20.0 0.0 0.0 სსიპ – სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება თელავის ნიკო სულხანიშვილის სახელობის სამუსიკო სასწავლებელი 0.0 240.0 0.0 0.0 224.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 16.0 16.0 0.0 0.0 500.0 500.0 0.0 0.0 500.0 500.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 59.0 59.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 441.0 441.0 0.0 0.0 16,748.0 16,748.0 0.0 0.0 სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის პროგრამა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა 16,085.0 16,085.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 9,997.0 9,997.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,007.0 3,007.0 0.0 0.0 გრანტები 1.0 1.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 12.0 12.0 0.0 0.0 3,068.0 3,068.0 0.0 0.0 663.0 663.0 0.0 0.0 10,248.0 10,248.0 0.0 0.0 9,739.0 9,739.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 7,675.0 7,675.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,730.0 1,730.0 0.0 0.0 მუზეუმების ხელშეწყობა ხარჯები გრანტები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ღონისძიებების ხელშეწყობის პროგრამა ხარჯები საქონელი და მომსახურება გრანტები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ – საქართველოს ეროვნული მუზეუმი ხარჯები 33 04 01 03 0.0 224.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 33 04 01 02 240.0 240.0 სხვა ხარჯები 33 04 01 01 240.0 შრომის ანაზღაურება ხარჯები 33 04 01 კრედიტი 9.0 ხარჯები 33 04 გრანტი საქონელი და მომსახურება ხარჯები 33 03 13 სულ საბიუჯეტო სახსრები 1.0 1.0 0.0 0.0 333.0 333.0 0.0 0.0 509.0 509.0 0.0 0.0 600.0 600.0 0.0 0.0 591.0 591.0 0.0 0.0 257.0 257.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 333.0 333.0 0.0 0.0 9.0 9.0 0.0 0.0 6,800.0 6,800.0 0.0 0.0 6,350.0 6,350.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 5,212.0 5,212.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,138.0 1,138.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 450.0 450.0 0.0 0.0 370.0 370.0 0.0 0.0 სსიპ – საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო განმკარგავი სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება თელავის ნიკო სულხანიშვილის სახელობის სამუსიკო სასწავლებელი საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო სსიპ - საქართველოს ეროვნული მუზეუმი სსიპ - საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო 48 2015 წლის გეგმა კოდი დასახელება საბიუჯეტო სახსრები სულ გრანტი კრედიტი მუზეუმი - ხელოვნების სასახლე ხარჯები 33 04 01 04 353.0 353.0 0.0 0.0 274.0 274.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 79.0 79.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 17.0 17.0 0.0 0.0 64.0 64.0 0.0 0.0 ხარჯები 33 04 01 05 64.0 64.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 54.0 54.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 10.0 10.0 0.0 0.0 სსიპ – გიორგი ლეონიძის სახელობის ქართული ლიტერატურის სახელმწიფო მუზეუმი ხარჯები 33 04 01 06 0.0 270.0 0.0 0.0 230.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 40.0 40.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.0 10.0 0.0 0.0 69.0 69.0 0.0 0.0 63.0 63.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 51.0 51.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 12.0 12.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6.0 6.0 0.0 0.0 21.0 21.0 0.0 0.0 სსიპ – საქართველოს ხალხური და გამოყენებითი ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმი დავით გარეჯის მუზეუმნაკრძალი 21.0 21.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 17.0 17.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 4.0 4.0 0.0 0.0 სსიპ – გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული კვლევითი ცენტრი 450.0 450.0 0.0 0.0 446.0 446.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 371.0 371.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 75.0 75.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.0 4.0 0.0 0.0 200.0 200.0 0.0 0.0 200.0 200.0 0.0 0.0 195.0 195.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 5.0 5.0 0.0 0.0 სსიპ – აბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმი 90.0 90.0 0.0 0.0 85.0 85.0 0.0 0.0 69.0 69.0 0.0 0.0 სსიპ – დადიანების სასახლეთა ისტორიულ-არქიტექტურული მუზეუმი ხარჯები შრომის ანაზღაურება 33 04 01 10 0.0 230.0 ხარჯები 33 04 01 09 280.0 270.0 ხარჯები 33 04 01 08 280.0 შრომის ანაზღაურება ხარჯები 33 04 01 07 მუზეუმი - ხელოვნების სასახლე შრომის ანაზღაურება სსიპ – ქართული ხალხური სიმღერისა და საკრავების სახელმწიფო მუზეუმი ხარჯები შრომის ანაზღაურება განმკარგავი სსიპ - ქართული ხალხური სიმღერისა და საკრავების სახელმწიფო მუზეუმი სსიპ - გიორგი ლეონიძის სახელობის ქართული ლიტერატურის სახელმწიფო მუზეუმი სსიპ - საქართველოს ხალხური და გამოყენებითი ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმი დავით გარეჯის მუზეუმნაკრძალი სსიპ - გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული კვლევითი ცენტრი სსიპ - დადიანების სასახლეთა ისტორიულ-არქიტექტურული მუზეუმი სსიპ - აბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმი 49 2015 წლის გეგმა კოდი 33 04 01 11 დასახელება 16.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.0 5.0 0.0 0.0 სსიპ - ნიკო ბერძენიშვილის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო ისტორიული მუზეუმი 310.0 310.0 0.0 0.0 310.0 310.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 292.0 292.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 18.0 18.0 0.0 0.0 300.0 300.0 0.0 0.0 სსიპ – თელავის ისტორიული მუზეუმი 300.0 300.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 250.0 250.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 50.0 50.0 0.0 0.0 85.0 85.0 0.0 0.0 85.0 85.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 75.0 75.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 10.0 10.0 0.0 0.0 25.0 25.0 0.0 0.0 25.0 25.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 23.0 23.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2.0 2.0 0.0 0.0 სსიპ – ივანე მაჩაბლის მუზეუმი 44.0 44.0 0.0 0.0 სსიპ – ფოთის კოლხური კულტურის მუზეუმი ხარჯები 33 04 01 14 სსიპ – დავით და გიორგი ერისთავების სახლ-მუზეუმი ხარჯები 33 04 01 15 ხარჯები 33 04 01 16 44.0 44.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 41.0 41.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 3.0 3.0 0.0 0.0 სსიპ – ნიკო ნიკოლაძის სახლმუზეუმი 60.0 60.0 0.0 0.0 60.0 60.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 58.0 58.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2.0 2.0 0.0 0.0 სსიპ – ილია ჭავჭავაძის საგურამოს სახელმწიფო მუზეუმი 59.0 59.0 0.0 0.0 58.0 58.0 0.0 0.0 58.0 58.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 86.0 86.0 0.0 0.0 86.0 86.0 0.0 0.0 86.0 86.0 0.0 0.0 85.0 85.0 0.0 0.0 85.0 85.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 85.0 85.0 0.0 0.0 სსიპ – ვაჟა-ფშაველას სახლმუზეუმი 41.0 41.0 0.0 0.0 41.0 41.0 0.0 0.0 ხარჯები 33 04 01 17 ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 33 04 01 18 სსიპ - ილია ჭავჭავაძის ყვარლის სახელმწიფო მუზეუმი ხარჯები შრომის ანაზღაურება 33 04 01 19 სსიპ – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო მუზეუმი ხარჯები 33 04 01 20 კრედიტი 16.0 ხარჯები 33 04 01 13 გრანტი საქონელი და მომსახურება ხარჯები 33 04 01 12 სულ საბიუჯეტო სახსრები ხარჯები განმკარგავი სსიპ - ნიკო ბერძენიშვილის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო ისტორიული მუზეუმი სსიპ - თელავის ისტორიული მუზეუმი სსიპ - ფოთის კოლხური კულტურის მუზეუმი სსიპ - დავით და გიორგი ერისთავების სახლ-მუზეუმი სსიპ - ივანე მაჩაბლის მუზეუმი სსიპ - ნიკო ნიკოლაძის სახლმუზეუმი სსიპ - ილია ჭავჭავაძის საგურამოს სახელმწიფო მუზეუმი სსიპ - ილია ჭავჭავაძის ყვარლის სახელმწიფო მუზეუმი სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო მუზეუმი სსიპ - ვაჟა-ფშაველას სახლმუზეუმი 50 2015 წლის გეგმა კოდი 33 04 01 21 დასახელება 40.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1.0 1.0 0.0 0.0 59.0 59.0 0.0 0.0 52.0 52.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 49.0 49.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 3.0 3.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7.0 7.0 0.0 0.0 43.0 43.0 0.0 0.0 43.0 43.0 0.0 0.0 43.0 43.0 0.0 0.0 75.0 75.0 0.0 0.0 75.0 75.0 0.0 0.0 75.0 75.0 0.0 0.0 32.0 32.0 0.0 0.0 32.0 32.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 27.0 27.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 5.0 5.0 0.0 0.0 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა 6,500.0 6,500.0 0.0 0.0 6,346.0 6,346.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,322.0 2,322.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,277.0 1,277.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 12.0 12.0 0.0 0.0 2,735.0 2,735.0 0.0 0.0 154.0 154.0 0.0 0.0 3,055.0 3,055.0 0.0 0.0 3,018.0 3,018.0 0.0 0.0 2,322.0 2,322.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 673.0 673.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 12.0 12.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 11.0 11.0 0.0 0.0 37.0 37.0 0.0 0.0 3,445.0 3,445.0 0.0 0.0 3,328.0 3,328.0 0.0 0.0 სსიპ – გალაკტიონ და ტიციან ტაბიძეების სახლ-მუზეუმი სსიპ – იაკობ გოგებაშვილის სახლ-მუზეუმი შრომის ანაზღაურება სსიპ – ი.ბ. სტალინის სახელმწიფო მუზეუმი ხარჯები შრომის ანაზღაურება 33 04 01 24 სსიპ - მიხეილ შენგელიას სახელობის ქართული მედიცინის ისტორიის მუზეუმი ხარჯები 33 04 02 ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 33 04 02 01 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს ადმინისტრირება და მართვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 33 04 02 02 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის პროგრამა ხარჯები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 34 00 კრედიტი 40.0 ხარჯები 33 04 01 23 გრანტი შრომის ანაზღაურება ხარჯები 33 04 01 22 სულ საბიუჯეტო სახსრები საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, 604.0 604.0 0.0 0.0 2,724.0 2,724.0 0.0 0.0 117.0 117.0 0.0 0.0 70,000.0 70,000.0 0.0 0.0 განმკარგავი სსიპ - გალაკტიონ და ტიციან ტაბიძეების სახლ-მუზეუმი სსიპ - იაკობ გოგებაშვილის სახლმუზეუმი სსიპ - ი.ბ. სტალინის სახელმწიფო მუზეუმი სსიპ - მიხეილ შენგელიას სახელობის ქართული მედიცინის ისტორიის მუზეუმი სსიპ - საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო სსიპ - საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო 51 2015 წლის გეგმა კოდი დასახელება საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 24,132.0 24,132.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 4,370.0 4,370.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,556.0 3,556.0 0.0 0.0 სულ განმკარგავი განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 34 01 იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 45,868.0 45,868.0 0.0 0.0 8,903.0 8,903.0 0.0 0.0 8,682.0 8,682.0 0.0 0.0 4,316.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,139.0 2,139.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 81.0 81.0 0.0 0.0 2,146.0 2,146.0 0.0 0.0 221.0 221.0 0.0 0.0 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო (სამინისტროს აპარატი) 5,694.0 5,694.0 0.0 0.0 5,494.0 5,494.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,900.0 3,900.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,529.0 1,529.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 30.0 30.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 35.0 35.0 0.0 0.0 200.0 200.0 0.0 0.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს ტერიტორიული ორგანოები 700.0 700.0 0.0 0.0 700.0 700.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 416.0 416.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 271.0 271.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 9.0 9.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 4.0 4.0 0.0 0.0 2,509.0 2,509.0 0.0 0.0 2,488.0 2,488.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 339.0 339.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 42.0 42.0 0.0 0.0 2,107.0 2,107.0 0.0 0.0 ხარჯები 34 01 03 0.0 4,316.0 სხვა ხარჯები 34 01 02 981.0 15,225.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 34 01 01 981.0 15,225.0 მიგრანტთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა მიგრაციის მართვა ხარჯები სხვა ხარჯები საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს ტერიტორიული ორგანოები 52 2015 წლის გეგმა კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 34 01 03 01 ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა და თავშესაფრის მაძიებელთა შენახვის ხარჯები 0.0 214.0 214.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 214.0 214.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 21.0 21.0 0.0 0.0 ეკომიგრანტთა მიგრაციის მართვა სარეინტეგრაციო დახმარება საქართველოში დაბრუნებული მიგრანტებისათვის ხარჯები 1,874.0 1,874.0 0.0 0.0 1,874.0 1,874.0 0.0 0.0 74.0 74.0 0.0 0.0 1,800.0 1,800.0 0.0 0.0 400.0 400.0 0.0 0.0 400.0 400.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 51.0 51.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 42.0 42.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 307.0 307.0 0.0 0.0 განსახლების ადგილებში დევნილთა შენახვა და მათი საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება ხარჯები საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა 60,947.0 60,947.0 0.0 0.0 15,300.0 15,300.0 0.0 0.0 1,400.0 1,400.0 0.0 0.0 900.0 900.0 0.0 0.0 13,000.0 13,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 45,647.0 45,647.0 0.0 0.0 დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა 150.0 150.0 0.0 0.0 150.0 150.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 54.0 54.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 17.0 17.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 79.0 79.0 0.0 0.0 2,881,000.0 2,881,000.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები ხარჯები 35 00 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 34 03 21.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 34 02 კრედიტი 235.0 ხარჯები 34 01 03 03 21.0 გრანტი 235.0 ხარჯები 34 01 03 02 სულ საბიუჯეტო სახსრები საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ხარჯები 2,848,735.0 2,848,735.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 31,912.0 31,912.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 65,903.0 65,903.0 0.0 0.0 გრანტები 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 2,746,697.0 2,746,697.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა განმკარგავი საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო სსიპ - დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო 53 2015 წლის გეგმა კოდი დასახელება საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 2,223.0 2,223.0 0.0 0.0 32,265.0 32,265.0 0.0 0.0 52,546.0 52,546.0 0.0 0.0 51,036.0 51,036.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 31,912.0 31,912.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 16,734.0 16,734.0 0.0 0.0 გრანტები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 35 01 შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა ხარჯები 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 265.0 265.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 125.0 125.0 0.0 0.0 1,510.0 1,510.0 0.0 0.0 8,870.0 8,870.0 0.0 0.0 8,850.0 8,850.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 4,060.0 4,060.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,000.0 3,000.0 0.0 0.0 გრანტები 1,700.0 1,700.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 70.0 70.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 20.0 20.0 0.0 0.0 20.0 20.0 0.0 0.0 3,220.0 3,220.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 35 01 01 შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 35 01 02 სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა ხარჯები 3,180.0 3,180.0 0.0 0.0 2,430.0 2,430.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 720.0 720.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 15.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება სხვა ხარჯები 15.0 15.0 0.0 0.0 40.0 40.0 0.0 0.0 2,970.0 2,970.0 0.0 0.0 2,930.0 2,930.0 0.0 0.0 2,430.0 2,430.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 480.0 480.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 15.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 5.0 5.0 0.0 0.0 40.0 40.0 0.0 0.0 150.0 150.0 0.0 0.0 150.0 150.0 0.0 0.0 150.0 150.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 35 01 02 01 სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 35 01 02 02 სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზა და კონტროლი ხარჯები საქონელი და მომსახურება 35 01 02 03 სულ სამკურნალო საშუალებების ხარისხის სახელმწიფო კონტროლი ხარჯები განმკარგავი საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო სსიპ - სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო სსიპ - სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო სსიპ - სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო 54 2015 წლის გეგმა კოდი 35 01 03 დასახელება 90.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 10.0 10.0 0.0 0.0 დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა 0.0 0.0 8,266.0 8,266.0 0.0 0.0 3,080.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 4,841.0 4,841.0 0.0 0.0 გრანტები 300.0 300.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 30.0 30.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 15.0 15.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 23,010.0 23,010.0 0.0 0.0 22,010.0 22,010.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 17,000.0 17,000.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 4,860.0 4,860.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 100.0 100.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 50.0 50.0 0.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მართვა სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვა და დახმარების პროგრამა 6,600.0 6,600.0 0.0 0.0 6,250.0 6,250.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,580.0 3,580.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,600.0 2,600.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 50.0 50.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 20.0 20.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 350.0 350.0 0.0 0.0 სამედიცინო მედიაციის პროგრამა 430.0 430.0 0.0 0.0 430.0 430.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 329.0 329.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 101.0 101.0 0.0 0.0 ნარკომანიისა და ფსიქიკური ჯანმრთელობის პოლიტიკისა და პროგრამების მართვის პროგრამა 300.0 300.0 0.0 0.0 300.0 300.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 185.0 185.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 115.0 115.0 0.0 0.0 სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მართვის პროგრამა 1,750.0 1,750.0 0.0 0.0 ხარჯები ხარჯები ხარჯები 35 01 08 8,366.0 3,080.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 35 01 07 8,366.0 შრომის ანაზღაურება ხარჯები 35 01 06 კრედიტი 90.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 35 01 05 გრანტი საქონელი და მომსახურება ხარჯები 35 01 04 სულ საბიუჯეტო სახსრები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები 1,750.0 1,750.0 0.0 0.0 1,248.0 1,248.0 0.0 0.0 497.0 497.0 0.0 0.0 5.0 5.0 0.0 0.0 განმკარგავი სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო სსიპ - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი სსიპ - სამედიცინო მედიაციის სამსახური სსიპ - ნარკომანიის და ფსიქიკური ჯანმრთელობის პოლიტიკისა და პროგრამების მართვის ცენტრი სსიპ - სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი 55 2015 წლის გეგმა კოდი დასახელება 35 02 სოციალური დაცვა და საპენსიო უზრუნველყოფა ხარჯები საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები 35 02 01 საპენსიო უზრუნველყოფა ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 35 02 02 სოციალური დახმარებები ხარჯები 35 02 03 0.0 0.0 2,041,000.0 2,041,000.0 0.0 0.0 6,200.0 6,200.0 0.0 0.0 2,033,800.0 2,033,800.0 0.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 1,390,000.0 1,390,000.0 0.0 0.0 1,390,000.0 1,390,000.0 0.0 0.0 1,390,000.0 1,390,000.0 0.0 0.0 631,000.0 631,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,400.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 625,600.0 625,600.0 0.0 0.0 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 800.0 800.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 18,200.0 18,200.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამა 752,161.0 752,161.0 0.0 0.0 752,161.0 752,161.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 38,864.0 38,864.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 712,632.0 712,632.0 0.0 0.0 665.0 665.0 0.0 0.0 566,000.0 566,000.0 0.0 0.0 სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა 566,000.0 566,000.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,000.0 3,000.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 563,000.0 563,000.0 0.0 0.0 52,362.0 52,362.0 0.0 0.0 52,362.0 52,362.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 14,363.0 14,363.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 37,999.0 37,999.0 0.0 0.0 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა ხარჯები დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი ხარჯები საქონელი და მომსახურება 35 03 02 02 2,041,000.0 631,000.0 ხარჯები 35 03 02 01 2,041,000.0 5,400.0 სხვა ხარჯები 35 03 02 კრედიტი 631,000.0 ხარჯები 35 03 01 გრანტი საქონელი და მომსახურება ხარჯები 35 03 სულ საბიუჯეტო სახსრები 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 იმუნიზაცია 8,340.0 8,340.0 0.0 0.0 ხარჯები 8,340.0 8,340.0 0.0 0.0 განმკარგავი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი 56 2015 წლის გეგმა კოდი 35 03 02 03 დასახელება 5,560.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2,780.0 2,780.0 0.0 0.0 ეპიდზედამხედველობის პროგრამა უსაფრთხო სისხლი ხარჯები საქონელი და მომსახურება პროფესიულ დაავადებათა პრევენცია ხარჯები საქონელი და მომსახურება 35 03 02 06 ინფექციური დაავადებების მართვა ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 35 03 02 07 ტუბერკულოზის მართვა ხარჯები 35 03 02 08 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 1,502.0 1,502.0 0.0 0.0 1,502.0 1,502.0 0.0 0.0 1,502.0 1,502.0 0.0 0.0 270.0 270.0 0.0 0.0 270.0 270.0 0.0 0.0 270.0 270.0 0.0 0.0 10,000.0 10,000.0 0.0 0.0 10,000.0 10,000.0 0.0 0.0 10,000.0 10,000.0 0.0 0.0 11,850.0 11,850.0 0.0 0.0 11,850.0 11,850.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,350.0 1,350.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10,500.0 10,500.0 0.0 0.0 აივ ინფექცია/შიდსი ხარჯები 35 03 02 09 კრედიტი 5,560.0 საქონელი და მომსახურება 35 03 02 05 გრანტი საქონელი და მომსახურება ხარჯები 35 03 02 04 სულ საბიუჯეტო სახსრები 6,400.0 6,400.0 0.0 0.0 6,400.0 6,400.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,400.0 2,400.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა ხარჯები 6,000.0 6,000.0 0.0 0.0 6,000.0 6,000.0 0.0 0.0 განმკარგავი სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო, სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო, სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო, სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი 57 2015 წლის გეგმა კოდი 35 03 02 10 35 03 02 11 დასახელება 51.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5,949.0 5,949.0 0.0 0.0 ნარკომანია 4,800.0 4,800.0 0.0 0.0 ხარჯები 4,800.0 4,800.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 30.0 30.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 4,770.0 4,770.0 0.0 0.0 ჯანმრთელობის ხელშეწყობის პროგრამა მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში ხარჯები 200.0 200.0 0.0 0.0 200.0 200.0 0.0 0.0 132,799.0 132,799.0 0.0 0.0 132,799.0 132,799.0 0.0 0.0 20,501.0 0.0 0.0 111,633.0 0.0 0.0 665.0 665.0 0.0 0.0 15,000.0 15,000.0 0.0 0.0 15,000.0 15,000.0 0.0 0.0 15,000.0 15,000.0 0.0 0.0 6,500.0 6,500.0 0.0 0.0 6,500.0 6,500.0 0.0 0.0 ფსიქიკური ჯანმრთელობა დიაბეტის მართვა საქონელი და მომსახურება 204.0 204.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 6,296.0 6,296.0 0.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია 29,465.0 29,465.0 29,465.0 29,465.0 0.0 0.0 36.0 36.0 0.0 0.0 29,429.0 29,429.0 0.0 0.0 2,500.0 2,500.0 0.0 0.0 2,500.0 2,500.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 286.0 286.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2,214.0 2,214.0 0.0 0.0 იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა 6,000.0 6,000.0 0.0 0.0 6,000.0 6,000.0 0.0 0.0 ხარჯები საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა ხარჯები 35 03 03 06 0.0 20,501.0 ხარჯები 35 03 03 05 0.0 111,633.0 სოციალური უზრუნველყოფა 35 03 03 04 200.0 სოციალური უზრუნველყოფა ხარჯები 35 03 03 03 200.0 საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები 35 03 03 02 კრედიტი 51.0 საქონელი და მომსახურება 35 03 03 01 გრანტი საქონელი და მომსახურება ხარჯები 35 03 03 სულ საბიუჯეტო სახსრები ხარჯები 0.0 0.0 განმკარგავი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო 58 2015 წლის გეგმა კოდი 35 03 03 07 დასახელება 144.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5,856.0 5,856.0 0.0 0.0 30,000.0 30,000.0 0.0 0.0 30,000.0 30,000.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 18,831.0 18,831.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10,504.0 10,504.0 0.0 0.0 665.0 665.0 0.0 0.0 სოფლის ექიმი 25,334.0 25,334.0 0.0 0.0 ხარჯები 25,334.0 25,334.0 0.0 0.0 25,334.0 25,334.0 0.0 0.0 15,000.0 15,000.0 0.0 0.0 სასწრაფო გადაუდებელი დახმარება და სამედიცინო ტრანსპორტირება სოციალური უზრუნველყოფა რეფერალური მომსახურება ხარჯები 15,000.0 15,000.0 0.0 0.0 15,000.0 15,000.0 0.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 35 03 03 10 სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება ხარჯები 35 03 04 ხარჯები 35 04 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა 31,293.0 31,293.0 0.0 0.0 538.0 538.0 0.0 0.0 105.0 105.0 0.0 0.0 ხარჯები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები 35 05 433.0 433.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30,755.0 30,755.0 0.0 0.0 შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 114,300.0 39,900.0 5,200.0 69,200.0 20,650.0 15,450.0 5,200.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,720.0 2,720.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,550.0 1,550.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 11,100.0 11,100.0 0.0 0.0 ხარჯები საქონელი და მომსახურება 36 00 კრედიტი 144.0 სხვა ხარჯები 35 03 03 09 გრანტი საქონელი და მომსახურება ხარჯები 35 03 03 08 სულ საბიუჯეტო სახსრები საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო ხარჯები გრანტები 10.0 10.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 18.0 18.0 0.0 0.0 5,252.0 52.0 5,200.0 0.0 70.0 70.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა განმკარგავი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო, სსიპ - სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 59 2015 წლის გეგმა კოდი დასახელება ფინანსური აქტივების ზრდა 36 01 ენერგეტიკის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა ხარჯები 93,580.0 24,380.0 0.0 69,200.0 35,900.0 35,900.0 0.0 0.0 15,450.0 0.0 0.0 2,720.0 2,720.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,550.0 1,550.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 11,100.0 11,100.0 0.0 0.0 გრანტები 10.0 10.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 18.0 18.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 52.0 52.0 0.0 0.0 70.0 70.0 0.0 0.0 20,380.0 20,380.0 0.0 0.0 8,520.0 8,520.0 0.0 0.0 ენერგეტიკის სფეროში პოლიტიკის განხორციელება ხარჯები 8,450.0 8,450.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,720.0 2,720.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,550.0 1,550.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 4,100.0 4,100.0 0.0 0.0 გრანტები 10.0 10.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 18.0 18.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 52.0 52.0 0.0 0.0 70.0 70.0 0.0 0.0 7,820.0 7,820.0 0.0 0.0 7,770.0 7,770.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,200.0 2,200.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,400.0 1,400.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 4,100.0 4,100.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ენერგეტიკის სამინისტროს აპარატი ხარჯები გრანტები 10.0 10.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 15.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 45.0 45.0 0.0 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0 700.0 700.0 0.0 0.0 680.0 680.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 520.0 520.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 150.0 150.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 3.0 3.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 7.0 7.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 36 01 01 02 კრედიტი 15,450.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 36 01 01 01 გრანტი სულ შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 36 01 01 საბიუჯეტო სახსრები სსიპ - ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტო ხარჯები 20.0 20.0 0.0 0.0 36 01 02 მოსახლეობის ელექტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესება არაფინანსური აქტივების ზრდა 20,380.0 20,380.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 20,380.0 20,380.0 0.0 0.0 36 01 03 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის 7,000.0 7,000.0 0.0 0.0 განმკარგავი საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო სსიპ - ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტო საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო 60 2015 წლის გეგმა კოდი დასახელება საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 7,000.0 7,000.0 0.0 0.0 7,000.0 7,000.0 0.0 0.0 23,400.0 0.0 5,200.0 18,200.0 5,200.0 0.0 5,200.0 0.0 სულ განმკარგავი მაღალმთიანი სოფლების მოსახლეობისათვის მიწოდებული ბუნებრივი აირის ღირებულების ანაზღაურების ღონისძიება ხარჯები სუბსიდიები 36 02 ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის მშენებლობარეაბილიტაცია ხარჯები სხვა ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 5,200.0 0.0 5,200.0 0.0 18,200.0 0.0 0.0 18,200.0 55,000.0 4,000.0 0.0 51,000.0 36 03 სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება ფინანსური აქტივების ზრდა 55,000.0 4,000.0 0.0 51,000.0 36 03 01 რეგიონული ელექტროგადაცემის გაუმჯობესების პროექტი (ADB) 14,139.8 139.8 0.0 14,000.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 14,139.8 139.8 0.0 14,000.0 36 03 02 ჯვარი ხორგა ელექტროგადამცემი ხაზი (EBRD, EC, KfW) 26,860.2 3,860.2 0.0 23,000.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 26,860.2 3,860.2 0.0 23,000.0 36 03 03 220კვ "ახალციხე-ბათუმი" ხაზის მშენებლობა (WB) 14,000.0 0.0 0.0 14,000.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 14,000.0 0.0 0.0 14,000.0 262,450.0 255,210.0 530.0 6,710.0 168,330.0 166,280.0 380.0 1,670.0 შრომის ანაზღაურება 20,770.0 20,770.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 25,879.0 25,879.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 67,325.0 67,325.0 0.0 0.0 გრანტები 380.0 380.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 150.0 150.0 0.0 0.0 53,826.0 51,776.0 380.0 1,670.0 37 00 საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ხარჯები სხვა ხარჯები 37 01 არაფინანსური აქტივების ზრდა 15,370.0 15,330.0 0.0 40.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 78,750.0 73,600.0 150.0 5,000.0 207,895.0 200,655.0 530.0 6,710.0 123,365.0 121,315.0 380.0 1,670.0 შრომის ანაზღაურება 8,080.0 8,080.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 5,505.0 5,505.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 55,725.0 55,725.0 0.0 0.0 გრანტები 330.0 330.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 85.0 85.0 0.0 0.0 სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა ხარჯები სხვა ხარჯები 37 01 01 53,640.0 51,590.0 380.0 1,670.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,780.0 5,740.0 0.0 40.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 78,750.0 73,600.0 150.0 5,000.0 7,030.0 7,030.0 0.0 0.0 სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 61 2015 წლის გეგმა კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი განმკარგავი შემუშავება და მართვა ხარჯები 37 01 02 5,760.0 5,760.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,550.0 3,550.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,820.0 1,820.0 0.0 0.0 გრანტები 330.0 330.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 30.0 30.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 30.0 30.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,270.0 1,270.0 0.0 0.0 სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამის მართვა და ადმინისტრირება რეგიონებში 4,785.0 4,785.0 0.0 0.0 4,685.0 4,685.0 0.0 0.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 630.0 630.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 20.0 20.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 37 01 03 სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია ხარჯები საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები 37 01 03 01 0.0 0.0 67,100.0 67,100.0 0.0 0.0 16,020.0 16,020.0 0.0 0.0 20.0 20.0 0.0 0.0 16,000.0 16,000.0 0.0 0.0 3,580.0 3,580.0 0.0 0.0 47,500.0 47,500.0 0.0 0.0 51,100.0 51,100.0 0.0 0.0 20.0 20.0 0.0 0.0 20.0 20.0 0.0 0.0 სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია და ტექნიკის შეძენა არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,580.0 3,580.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 47,500.0 47,500.0 0.0 0.0 სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მიმდინარე ტექნიკური ექსპლუატაცია 16,000.0 16,000.0 0.0 0.0 16,000.0 16,000.0 0.0 0.0 16,000.0 16,000.0 0.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის ღონისძიებები 3,280.0 3,280.0 0.0 0.0 2,500.0 2,500.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 530.0 530.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 760.0 760.0 0.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 1,200.0 1,200.0 0.0 0.0 ხარჯები სუბსიდიები ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაცია ხარჯები 37 01 05 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა საქონელი და მომსახურება 37 01 04 35.0 100.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ხარჯები 37 01 03 02 35.0 100.0 ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო სსიპ - სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო 62 2015 წლის გეგმა კოდი დასახელება საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი არაფინანსური აქტივების ზრდა 37 01 06 სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვა 780.0 780.0 0.0 0.0 1,050.0 1,050.0 0.0 0.0 1,050.0 1,050.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 750.0 750.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 250.0 250.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 25.0 25.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 25.0 25.0 0.0 0.0 30,000.0 30,000.0 0.0 0.0 30,000.0 30,000.0 0.0 0.0 30,000.0 30,000.0 0.0 0.0 50,000.0 50,000.0 0.0 0.0 50,000.0 50,000.0 0.0 0.0 50,000.0 50,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 37 01 07 შეღავათიანი აგროკრედიტები ხარჯები სუბსიდიები 37 01 08 მცირემიწიან ფერმერთა საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის ღონისძიებები ხარჯები სხვა ხარჯები სულ 37 01 09 სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის სესხისა და ლიზინგის ვალდებულებების დაფარვა 25,000.0 25,000.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 25,000.0 25,000.0 0.0 0.0 37 01 10 აგროდაზღვევის უზრუნველყოფის ღონისძიებები 10,000.0 10,000.0 0.0 0.0 10,000.0 10,000.0 0.0 0.0 525.0 525.0 0.0 0.0 9,475.0 9,475.0 0.0 0.0 8,650.0 1,410.0 530.0 6,710.0 2,350.0 300.0 380.0 1,670.0 2,350.0 300.0 380.0 1,670.0 50.0 10.0 0.0 40.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 6,250.0 1,100.0 150.0 5,000.0 სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობის პროექტი (IFAD) 4,665.0 1,200.0 65.0 3,400.0 565.0 100.0 65.0 400.0 565.0 100.0 65.0 400.0 4,100.0 1,100.0 0.0 3,000.0 835.0 210.0 315.0 310.0 785.0 200.0 315.0 270.0 785.0 200.0 315.0 270.0 50.0 10.0 0.0 40.0 3,000.0 0.0 0.0 3,000.0 1,000.0 0.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 1,000.0 2,000.0 0.0 0.0 2,000.0 150.0 0.0 150.0 0.0 ხარჯები საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები 37 01 12 აგროსექტორის ხელშეწყობა/განვითარება ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 37 01 12 01 ხარჯები სხვა ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 37 01 12 02 სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (GEF, IFAD) ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 37 01 12 03 ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემების გაუმჯობესება (WB) ხარჯები სხვა ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 37 01 12 04 ზემო სამგორის სარწყავი განმკარგავი ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო საქართველოს სოფლის 63 2015 წლის გეგმა კოდი დასახელება საბიუჯეტო სახსრები სულ გრანტი კრედიტი სისტემის რეაბილიტაცია (ORIO) ფინანსური აქტივების ზრდა 37 02 0.0 150.0 0.0 24,681.0 24,681.0 0.0 0.0 20,911.0 20,911.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 9,715.0 9,715.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება ხარჯები 10,985.0 10,985.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 45.0 45.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 166.0 166.0 0.0 0.0 3,770.0 3,770.0 0.0 0.0 8,590.0 8,590.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 37 02 01 სურსათის უვნებლობის, მცენარეთა დაცვისა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობის პროგრამის მართვა და ადმინისტრირება ხარჯები 8,550.0 8,550.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 7,250.0 7,250.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,175.0 1,175.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 25.0 25.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 100.0 100.0 0.0 0.0 40.0 40.0 0.0 0.0 1,020.0 1,020.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 37 02 02 სურსათის უვნებლობის სახელმწიფო კონტროლი ხარჯები 37 02 03 1,020.0 1,020.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 970.0 970.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 50.0 50.0 0.0 0.0 7,313.0 7,313.0 0.0 0.0 7,313.0 7,313.0 0.0 0.0 7,313.0 7,313.0 0.0 0.0 1,090.0 1,090.0 0.0 0.0 1,090.0 1,090.0 0.0 0.0 1,087.0 1,087.0 0.0 0.0 3.0 3.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 92.0 92.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 8.0 8.0 0.0 0.0 6,568.0 6,568.0 0.0 0.0 2,838.0 2,838.0 0.0 0.0 ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა და ცხოველთა იდენტიფიკაციარეგისტრაცია ხარჯები საქონელი და მომსახურება 37 02 04 მცენარეთა დაცვა და ფიტოსანიტარიული კეთილსაიმედოობა ხარჯები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები 37 02 05 ვეტერინარული პრეპარატების სახელმწიფო კონტროლი და მინიტორინგი ხარჯები 37 02 06 მეურნეობის სამინისტრო 150.0 სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა კვების პროდუქტების, ცხოველთა და მცენარეთა დაავადებების დიაგნოსტიკა ხარჯები განმკარგავი სსიპ - სურსათის ეროვნული სააგენტო სსიპ - სურსათის ეროვნული სააგენტო სსიპ - სურსათის ეროვნული სააგენტო სსიპ - სურსათის ეროვნული სააგენტო სსიპ - სურსათის ეროვნული სააგენტო სსიპ - საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია 64 2015 წლის გეგმა კოდი დასახელება საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 2,465.0 2,465.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 348.0 348.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 20.0 20.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 5.0 5.0 0.0 0.0 3,730.0 3,730.0 0.0 0.0 19,856.0 19,856.0 0.0 0.0 19,576.0 19,576.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 37 03 მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება ხარჯები შრომის ანაზღაურება 956.0 956.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 6,960.0 6,960.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 11,600.0 11,600.0 0.0 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0 გრანტები სხვა ხარჯები 37 03 01 10.0 10.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 280.0 280.0 0.0 0.0 მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარების პროგრამის მართვა და ადმინისტრირება 1,956.0 1,956.0 0.0 0.0 1,846.0 1,846.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 956.0 956.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 830.0 830.0 0.0 0.0 გრანტები 50.0 50.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 10.0 10.0 0.0 0.0 110.0 110.0 0.0 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 50.0 50.0 0.0 0.0 ქართული ღვინოპროდუქციის პოპულარიზაციის ხელშეწყობის ღონისძიებები 4,950.0 4,950.0 0.0 0.0 4,900.0 4,900.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 4,900.0 4,900.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 50.0 50.0 0.0 0.0 600.0 600.0 0.0 0.0 480.0 480.0 0.0 0.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 37 03 02 ღვინის ლაბორატორიული კვლევა ხარჯები 37 03 03 ხარჯები 37 03 04 მევენახეობის განვითარების ღონისძიებები ხარჯები 37 03 05 საქონელი და მომსახურება 480.0 480.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 120.0 120.0 0.0 0.0 12,000.0 12,000.0 0.0 0.0 12,000.0 12,000.0 0.0 0.0 400.0 400.0 0.0 0.0 11,600.0 11,600.0 0.0 0.0 300.0 300.0 0.0 0.0 300.0 300.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 300.0 300.0 0.0 0.0 სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო კვლევითი 10,018.0 10,018.0 0.0 0.0 რთველის ხელშეწყობის ღონისძიებები ხარჯები საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები 37 03 06 ქართული ვაზის წარმოშობის პოპულარიზაცია ხარჯები 37 04 სულ განმკარგავი სსიპ - ღვინის ეროვნული სააგენტო სსიპ - ღვინის ეროვნული სააგენტო სსიპ - ღვინის ეროვნული სააგენტო სსიპ - ღვინის ეროვნული სააგენტო სსიპ - ღვინის ეროვნული სააგენტო სსიპ - ღვინის ეროვნული სააგენტო 65 2015 წლის გეგმა კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი განმკარგავი ღონისძიებების განხორციელება ხარჯები 4,478.0 4,478.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,019.0 2,019.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,429.0 2,429.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 20.0 20.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 37 04 01 სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო კვლევითი ღონისძიებების პროგრამის ადმინისტრირება და მართვა ხარჯები 4,823.0 4,823.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,019.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,404.0 1,404.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 20.0 20.0 0.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,370.0 1,370.0 0.0 0.0 საქართველოში გავრცელებული შინაური ცხოველების, ფრინველების, თევზების და სამეურნეო-სასარგებლო მწერების ადგილობრივი ჯიშების და პოპულაციების აღდგენაგაუმჯობესება და გენეტიკური ბანკის შექმნა 828.0 828.0 0.0 0.0 128.0 128.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 128.0 128.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 700.0 700.0 0.0 0.0 ერთწლოვანი და მრავალწლოვანი კულტურების გენოფონდის შენარჩუნება, მათი გაშენების, მოვლა-მოყვანის, ბიოაგროწარმოების ინოვაციური ტექნოლოგიების შემუშავება 2,020.0 2,020.0 0.0 0.0 800.0 800.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 800.0 800.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,220.0 1,220.0 0.0 0.0 400.0 400.0 0.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 10.0 10.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 390.0 390.0 0.0 0.0 საქართველოს მიწის ფონდის შესწავლა ნიადაგის ნაყოფიერების აღდგენა-გაუმჯობესების მიზნით 1,947.0 1,947.0 0.0 0.0 87.0 87.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 87.0 87.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,860.0 1,860.0 0.0 0.0 36,570.0 33,900.0 2,670.0 0.0 სოფლის მეურნეობის პროდუქტთა შენახვაგადამუშავების მეთოდების სამეცნიერო კვლევა ხარჯები 38 00 0.0 3,453.0 ხარჯები 37 04 05 0.0 0.0 3,453.0 ხარჯები 37 04 04 0.0 2,019.0 ხარჯები 37 04 03 10.0 5,540.0 შრომის ანაზღაურება სხვა ხარჯები 37 04 02 10.0 5,540.0 საქართველოს გარემოსა და სსიპ - სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი სსიპ - სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი სსიპ - სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი სსიპ - სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი სსიპ - სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი 66 2015 წლის გეგმა კოდი დასახელება საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 30,584.0 29,824.0 760.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 20,601.0 20,081.0 520.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 9,354.0 9,114.0 240.0 0.0 სულ განმკარგავი ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო ხარჯები გრანტები 340.0 340.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 108.0 108.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 181.0 181.0 0.0 0.0 5,986.0 4,076.0 1,910.0 0.0 5,941.0 5,941.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 38 01 გარემოს დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება, რეგულირება და მართვა ხარჯები 5,831.0 5,831.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,790.0 3,790.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,630.0 1,630.0 0.0 0.0 გრანტები 340.0 340.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 40.0 40.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 31.0 31.0 0.0 0.0 110.0 110.0 0.0 0.0 5,641.0 5,641.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 38 01 01 საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო ხარჯები 38 01 02 5,531.0 5,531.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,790.0 3,790.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,330.0 1,330.0 0.0 0.0 გრანტები 340.0 340.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 40.0 40.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 31.0 31.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 110.0 110.0 0.0 0.0 ექსპერტიზის ჩატარების უზრუნველყოფის ღონისძიებები 50.0 50.0 0.0 0.0 ხარჯები 38 01 03 50.0 50.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 50.0 50.0 0.0 0.0 გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლების ღონისძიებები 180.0 180.0 0.0 0.0 180.0 180.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 180.0 180.0 0.0 0.0 ცხოველთა სამყაროს ობიექტების მონიტორინგი 70.0 70.0 0.0 0.0 70.0 70.0 0.0 0.0 70.0 70.0 0.0 0.0 11,800.0 11,800.0 0.0 0.0 9,146.0 9,146.0 0.0 0.0 5,326.0 5,326.0 0.0 0.0 ხარჯები 38 01 04 ხარჯები საქონელი და მომსახურება 38 02 გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი 67 2015 წლის გეგმა კოდი დასახელება საქონელი და მომსახურება 0.0 60.0 0.0 0.0 145.0 0.0 0.0 2,654.0 2,654.0 0.0 0.0 7,087.0 4,417.0 2,670.0 0.0 4,666.0 3,906.0 760.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,541.0 3,021.0 520.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,117.0 877.0 240.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 3.0 3.0 0.0 0.0 2,421.0 511.0 1,910.0 0.0 3,798.0 3,798.0 0.0 0.0 დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა სსიპ – დაცული ტერიტორიების სააგენტო 3,642.0 3,642.0 0.0 0.0 3,021.0 3,021.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 613.0 613.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამა „დაცული ტერიტორიების ხანძარსაწინააღმდეგო და მავნებლებისაგან დაცვის ღონისძიებები“ ხარჯები საქონელი და მომსახურება ეკოტურიზმის განვითარება ხარჯები საქონელი და მომსახურება 38 03 04 0.0 60.0 ხარჯები 38 03 03 3,615.0 145.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 38 03 02 კრედიტი სხვა ხარჯები ხარჯები 38 03 01 3,615.0 გრანტი სოციალური უზრუნველყოფა არაფინანსური აქტივების ზრდა 38 03 სულ საბიუჯეტო სახსრები დაცული ტერიტორიების განვითარება (CNF) ხარჯები 3.0 3.0 0.0 0.0 156.0 156.0 0.0 0.0 69.0 69.0 0.0 0.0 69.0 69.0 0.0 0.0 69.0 69.0 0.0 0.0 150.0 150.0 0.0 0.0 150.0 150.0 0.0 0.0 150.0 150.0 0.0 0.0 1,375.0 135.0 1,240.0 0.0 805.0 45.0 760.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 520.0 0.0 520.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 285.0 45.0 240.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 570.0 90.0 480.0 0.0 1,695.0 265.0 1,430.0 0.0 1,695.0 265.0 1,430.0 0.0 10,455.0 10,455.0 0.0 0.0 9,705.0 9,705.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 7,445.0 7,445.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,260.0 2,260.0 0.0 0.0 38 03 05 დაცული ტერიტორიების მხარდაჭერის პროგრამა კავკასიაში-საქართველოს (ეკორეგიონალური პროგრამა საქართველო, (KfW) 38 04 სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა არაფინანსური აქტივების ზრდა ხარჯები განმკარგავი სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო 68 2015 წლის გეგმა კოდი 38 04 01 დასახელება გრანტი კრედიტი არაფინანსური აქტივების ზრდა 750.0 750.0 0.0 0.0 სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო 8,630.0 8,630.0 0.0 0.0 8,630.0 8,630.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 7,445.0 7,445.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,185.0 1,185.0 0.0 0.0 550.0 550.0 0.0 0.0 550.0 550.0 0.0 0.0 550.0 550.0 0.0 0.0 250.0 250.0 0.0 0.0 ხარჯები 38 04 02 სულ საბიუჯეტო სახსრები ტყის მოვლა-აღდგენის ღონისძიებები ხარჯები საქონელი და მომსახურება 38 04 03 ტყითსარგებლობის ღონისძიებები არაფინანსური აქტივების ზრდა 250.0 250.0 0.0 0.0 38 04 04 ტყის აღრიცხვა-ინვენტარიზაციის ღონისძიებები 300.0 300.0 0.0 0.0 300.0 300.0 0.0 0.0 300.0 300.0 0.0 0.0 725.0 725.0 0.0 0.0 ხარჯები საქონელი და მომსახურება 38 04 05 ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიებები ხარჯები 38 05 225.0 225.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 225.0 225.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 500.0 500.0 0.0 0.0 677.0 677.0 0.0 0.0 656.0 656.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 166.0 166.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 489.0 489.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1.0 1.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 21.0 21.0 0.0 0.0 610.0 610.0 0.0 0.0 580.0 580.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 333.0 333.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 243.0 243.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2.0 2.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 2.0 2.0 0.0 0.0 30.0 30.0 0.0 0.0 69,800.0 69,800.0 0.0 0.0 სანერგე მეურნეობის სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა ხარჯები 38 06 გარემოსდაცვითი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობისა და გარემოსდაცვითი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 39 00 საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო ხარჯები 69,181.0 69,181.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 5,100.3 5,100.3 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 4,690.5 4,690.5 0.0 0.0 სუბსიდიები 52,322.9 52,322.9 0.0 0.0 გრანტები 17.0 17.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 740.0 740.0 0.0 0.0 6,310.3 6,310.3 0.0 0.0 სხვა ხარჯები განმკარგავი სსიპ - ეროვნული სატყეო სააგენტო სსიპ - ეროვნული სატყეო სააგენტო სსიპ - ეროვნული სატყეო სააგენტო სსიპ - ეროვნული სატყეო სააგენტო სსიპ - ეროვნული სატყეო სააგენტო სსიპ - ეროვნული სატყეო სანერგე მეურნეობა სსიპ - გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი 69 2015 წლის გეგმა კოდი დასახელება საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი არაფინანსური აქტივების ზრდა 39 01 სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა 619.0 619.0 0.0 0.0 3,325.9 3,325.9 0.0 0.0 3,175.9 3,175.9 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,930.0 1,930.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,168.9 1,168.9 0.0 0.0 ხარჯები გრანტები 17.0 17.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 40.0 40.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 20.0 20.0 0.0 0.0 150.0 150.0 0.0 0.0 54,225.0 54,225.0 0.0 0.0 53,982.0 53,982.0 0.0 0.0 1,547.0 1,547.0 0.0 0.0 942.0 942.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 50,321.0 50,321.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 1,172.0 1,172.0 0.0 0.0 243.0 243.0 0.0 0.0 6,761.0 6,761.0 0.0 0.0 6,761.0 6,761.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 6,761.0 6,761.0 0.0 0.0 რაგბის სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამა 12,670.0 12,670.0 0.0 0.0 12,670.0 12,670.0 0.0 0.0 12,670.0 12,670.0 0.0 0.0 7,000.0 7,000.0 0.0 0.0 7,000.0 7,000.0 0.0 0.0 7,000.0 7,000.0 0.0 0.0 9,450.0 9,450.0 0.0 0.0 9,450.0 9,450.0 0.0 0.0 9,450.0 9,450.0 0.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 1,850.0 1,850.0 0.0 0.0 1,850.0 1,850.0 0.0 0.0 1,850.0 1,850.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 39 02 სპორტის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 39 02 01 ფეხბურთის სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამა ხარჯები 39 02 02 ხარჯები სუბსიდიები 39 02 03 კალათბურთის სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამა ხარჯები სუბსიდიები 39 02 04 სპორტულ სახეობათა განვითარების პროგრამა ხარჯები სუბსიდიები 39 02 05 ოლიმპიური მოძრაობის სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამა ხარჯები სუბსიდიები 39 02 06 სულ სპორტის პოლიტიკისა და მასობრივი სპორტის განვითარების პროგრამა ხარჯები სუბსიდიები განმკარგავი საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო 70 2015 წლის გეგმა კოდი დასახელება საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 39 02 07 სპორტის ინფრასტრუქტურის, რეაბილიტაციისა და სპორტული ინვენტარის განახლების პროგრამა 1,170.0 1,170.0 0.0 0.0 1,170.0 1,170.0 0.0 0.0 1,170.0 1,170.0 0.0 0.0 2,216.0 2,216.0 0.0 0.0 2,066.0 2,066.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 734.0 734.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 772.0 772.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 560.0 560.0 0.0 0.0 150.0 150.0 0.0 0.0 70.0 70.0 0.0 0.0 67.0 67.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 54.0 54.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 13.0 13.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.0 3.0 0.0 0.0 1,300.0 1,300.0 0.0 0.0 1,300.0 1,300.0 0.0 0.0 1,300.0 1,300.0 0.0 0.0 ხარჯები სხვა ხარჯები 39 02 08 სსიპ – საქართველოს ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრი ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 39 02 09 სსიპ – ქართული სპორტის მუზეუმი ხარჯები 39 02 10 პროგრამა „ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი „თბილისი -2015“ ხარჯები სუბსიდიები 39 02 11 სსიპ - საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი 759.0 759.0 0.0 0.0 674.0 674.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 535.0 535.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 137.0 137.0 0.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 85.0 85.0 0.0 0.0 ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 39 02 12 სსიპ - საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო საზოგადოებრივი კოლეჯი 249.0 249.0 0.0 0.0 244.0 244.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 224.0 224.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 20.0 20.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.0 5.0 0.0 0.0 350.0 350.0 0.0 0.0 350.0 350.0 0.0 0.0 350.0 350.0 0.0 0.0 350.0 350.0 0.0 0.0 350.0 350.0 0.0 0.0 ხარჯები 39 02 13 პარაოლიმპიური მოძრაობის სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამა ხარჯები სუბსიდიები 39 02 14 სულ ფარიკაობის სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამა ხარჯები განმკარგავი საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო სსიპ - საქართველოს ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრი სსიპ - ქართული სპორტის მუზეუმი საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო სსიპ - საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი სსიპ - საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო საზოგადოებრივი კოლეჯი საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო 71 2015 წლის გეგმა კოდი 39 02 15 დასახელება 350.0 0.0 0.0 ჭადრაკის სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამა 1,871.0 1,871.0 0.0 0.0 1,871.0 1,871.0 0.0 0.0 1,871.0 1,871.0 0.0 0.0 1,109.0 1,109.0 0.0 0.0 1,109.0 1,109.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 1,109.0 1,109.0 0.0 0.0 ძიუდოს სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამა 2,300.0 2,300.0 0.0 0.0 ხელბურთის სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამა ხარჯები ხარჯები 39 02 18 2,300.0 2,300.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 2,300.0 2,300.0 0.0 0.0 ჭიდაობის სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამა 2,500.0 2,500.0 0.0 0.0 2,500.0 2,500.0 0.0 0.0 2,500.0 2,500.0 0.0 0.0 250.0 250.0 0.0 0.0 250.0 250.0 0.0 0.0 250.0 250.0 0.0 0.0 5,784.0 5,784.0 0.0 0.0 5,784.0 5,784.0 0.0 0.0 700.0 700.0 0.0 0.0 5,084.0 5,084.0 0.0 0.0 384.0 384.0 0.0 0.0 384.0 384.0 0.0 0.0 384.0 384.0 0.0 0.0 700.0 700.0 0.0 0.0 700.0 700.0 0.0 0.0 700.0 700.0 0.0 0.0 4,700.0 4,700.0 0.0 0.0 4,700.0 4,700.0 0.0 0.0 4,700.0 4,700.0 0.0 0.0 6,465.1 6,465.1 0.0 0.0 ხარჯები სუბსიდიები 39 02 19 ქართული ჭიდაობის სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამა ხარჯები სუბსიდიები 39 03 სპორტის სფეროში დამსახურებულ მოღვაწეთა სოციალური დაცვის ღონისძიებები ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები 39 03 01 ოლიმპიური ჩემპიონების სტიპენდიები ხარჯები სხვა ხარჯები 39 03 02 ვეტერან სპორტსმენთა და სპორტის მუშაკთა სოციალური დახმარება ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 39 03 03 საქართველოს ეროვნული, ოლიმპიური და ასაკობრივი ნაკრებების წევრთა, მწვრთნელთა, ადმინისტრაციული და საექიმო პერსონალის და პერსპექტიულ სპორტსმენთა სტიპენდიები ხარჯები სხვა ხარჯები 39 04 კრედიტი 350.0 სუბსიდიები 39 02 17 გრანტი სუბსიდიები ხარჯები 39 02 16 სულ საბიუჯეტო სახსრები ახალგაზრდობის სფეროში განმკარგავი საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო 72 2015 წლის გეგმა კოდი დასახელება საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 6,239.1 6,239.1 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,623.3 1,623.3 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,579.6 2,579.6 0.0 0.0 სუბსიდიები 2,001.9 2,001.9 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 34.3 34.3 0.0 0.0 226.0 226.0 0.0 0.0 1,302.5 1,302.5 0.0 0.0 1,287.5 1,287.5 0.0 0.0 სულ განმკარგავი სახელმწიფო ხელშეწყობის ღონისძიებები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 39 04 01 ახალგაზრდული პოლიტიკის განვითარების პროგრამა ხარჯები საქონელი და მომსახურება 39 04 02 1,067.5 1,067.5 0.0 0.0 სუბსიდიები 200.0 200.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 20.0 20.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 15.0 15.0 0.0 0.0 სსიპ – საქართველოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდი 1,260.0 1,260.0 0.0 0.0 1,250.0 1,250.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 267.0 267.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 980.0 980.0 0.0 0.0 ხარჯები სხვა ხარჯები 3.0 3.0 0.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 1,177.1 1,177.1 0.0 0.0 1,174.1 1,174.1 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 868.0 868.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 296.1 296.1 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 10.0 10.0 0.0 0.0 3.0 3.0 0.0 0.0 1,350.0 1,350.0 0.0 0.0 1,156.0 1,156.0 0.0 0.0 1,156.0 1,156.0 0.0 0.0 194.0 194.0 0.0 0.0 649.9 649.9 0.0 0.0 645.9 645.9 0.0 0.0 645.9 645.9 0.0 0.0 4.0 4.0 0.0 0.0 725.6 725.6 0.0 0.0 725.6 725.6 0.0 0.0 488.3 488.3 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 39 04 03 სსიპ – ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 39 04 04 პროგრამა „მომავლის ბანაკი“ ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 39 04 05 პროგრამა „ახალგაზრდული ფესტივალი – 2015“ ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 39 04 06 სსიპ – საქართველოს მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო სსიპ - საქართველოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდი სსიპ - ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი სსიპ - ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი სსიპ - ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი სსიპ - საქართველოს მოსწავლეახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე 73 2015 წლის გეგმა კოდი დასახელება საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 236.0 236.0 0.0 0.0 1.3 1.3 0.0 0.0 54,050.0 54,050.0 0.0 0.0 50,016.0 50,016.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 36,119.0 36,119.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 12,739.0 12,739.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 260.0 260.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები 40 00 საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური ხარჯები სხვა ხარჯები 40 01 898.0 898.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,034.0 4,034.0 0.0 0.0 დასაცავ პირთა და ობიექტთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა 46,550.0 46,550.0 0.0 0.0 ხარჯები 40 02 44,115.0 44,115.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 34,811.0 34,811.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 8,239.0 8,239.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 250.0 250.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 815.0 815.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,435.0 2,435.0 0.0 0.0 სახელმწიფო ობიექტების მოვლაშენახვა 7,500.0 7,500.0 0.0 0.0 5,901.0 5,901.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,308.0 1,308.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 4,500.0 4,500.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 10.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 83.0 83.0 0.0 0.0 1,599.0 1,599.0 0.0 0.0 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 3,894.0 3,894.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,530.0 2,530.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 41 00 საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი ხარჯები 1,256.0 1,256.0 0.0 0.0 გრანტები 40.0 40.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 35.0 35.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 42 00 სულ სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი ხარჯები 33.0 33.0 0.0 0.0 106.0 106.0 0.0 0.0 40,820.0 40,820.0 0.0 0.0 34,192.0 34,192.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,877.0 3,877.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 28,399.0 28,399.0 0.0 0.0 პროცენტი 59.0 59.0 0.0 0.0 გრანტები 304.0 304.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 51.0 51.0 0.0 0.0 1,502.0 1,502.0 0.0 0.0 4,486.0 4,486.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა განმკარგავი სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური სსიპ - საქართველოს სახელმწიფო უზრუნველყოფის სააგენტო საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი, სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიო 74 2015 წლის გეგმა კოდი 43 00 დასახელება 2,142.0 0.0 0.0 სსიპ – კონკურენციის სააგენტო 1,900.0 1,900.0 0.0 0.0 1,774.0 1,774.0 0.0 0.0 1,404.0 1,404.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 323.0 323.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 30.0 30.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 17.0 17.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 126.0 126.0 0.0 0.0 სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია 3,500.0 3,500.0 0.0 0.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები 0.0 0.0 0.0 550.0 550.0 0.0 0.0 1,200.0 0.0 0.0 200.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 45.0 45.0 0.0 0.0 165.0 165.0 0.0 0.0 25,000.0 25,000.0 0.0 0.0 21,915.0 21,915.0 0.0 0.0 47.0 47.0 0.0 0.0 21,868.0 21,868.0 0.0 0.0 3,012.0 3,012.0 0.0 0.0 73.0 73.0 0.0 0.0 14,683.0 14,683.0 0.0 0.0 13,054.0 13,054.0 0.0 0.0 13,054.0 13,054.0 0.0 0.0 1,629.0 1,629.0 0.0 0.0 საქართველოს საპატრიარქო სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება სასულიერო განათლების ხელშეწყობის გრანტი ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა სვიმონ კანანელის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრი ხარჯები სუბსიდიები ა(ა)იპ – ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიის საგანმანათლებლო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 45 04 0.0 1,340.0 200.0 პროცენტი 45 03 3,335.0 1,200.0 ხარჯები 45 02 3,335.0 1,340.0 სოციალური უზრუნველყოფა არაფინანსური აქტივების ზრდა 45 01 კრედიტი 2,142.0 შრომის ანაზღაურება 45 00 გრანტი ვალდებულებების კლება ხარჯები 44 00 სულ საბიუჯეტო სახსრები საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ნინოს სახელობის ობოლ, უპატრონო და მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა პანსიონატისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები სუბსიდიები 150.0 150.0 0.0 0.0 150.0 150.0 0.0 0.0 150.0 150.0 0.0 0.0 1,768.0 1,768.0 0.0 0.0 1,440.0 1,440.0 0.0 0.0 1,440.0 1,440.0 0.0 0.0 328.0 328.0 0.0 0.0 959.0 959.0 0.0 0.0 580.0 580.0 0.0 0.0 580.0 580.0 0.0 0.0 განმკარგავი სსიპ - კონკურენციის სააგენტო სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია სრულიად საქართველოს საპატრიარქო ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა სვიმონ კანანელის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრი ა(ა)იპ - ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიის საგანმანათლებლო ცენტრი სრულიად საქართველოს საპატრიარქო 75 2015 წლის გეგმა კოდი დასახელება საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 379.0 379.0 0.0 0.0 261.0 261.0 0.0 0.0 251.0 251.0 0.0 0.0 251.0 251.0 0.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 447.0 447.0 0.0 0.0 440.0 440.0 0.0 0.0 440.0 440.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7.0 7.0 0.0 0.0 წმინდა გიორგი მთაწმინდელის მონასტერთან არსებული სარეაბილიტაციო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი 230.0 230.0 0.0 0.0 220.0 220.0 0.0 0.0 220.0 220.0 0.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 45 05 საქართველოს საპატრიარქოს ბათუმის წმინდა მოწამე ეკატერინეს სახელობის სათნოების სავანისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 45 06 საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები სუბსიდიები 45 07 ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 45 08 საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები სუბსიდიები 45 09 საქართველოს საპატრიარქოს ა(ა)იპ – ტბელ აბუსერისძის სახელობის უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 45 10 ა(ა)იპ – სმენადაქვეითებულ ბავშვთა რეაბილიტაციის და ადაპტაციის ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები სუბსიდიები 45 11 საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზიის სუბსიდირების ღონისძიებები ხარჯები სუბსიდიები 45 12 ა(ა)იპ – ახალქალაქისა და კუმურდოს ეპარქიის სასწავლო ცენტრისთვის გადასაცემი გრანტი სულ 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 2,449.0 2,449.0 0.0 0.0 1,950.0 1,950.0 0.0 0.0 1,950.0 1,950.0 0.0 0.0 499.0 499.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 800.0 800.0 0.0 0.0 800.0 800.0 0.0 0.0 800.0 800.0 0.0 0.0 500.0 500.0 0.0 0.0 განმკარგავი ბათუმის წმინდა მოწამე ეკატერინეს სახელობის სათნოების სავანე სრულიად საქართველოს საპატრიარქო წმინდა გიორგი მთაწმინდელის მონასტერთან არსებული სარეაბილიტაციო ცენტრი საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი ა(ა)იპ - ტბელ აბუსერიძის სახელობის უნივერსიტეტი ა(ა)იპ - სმენადაქვეითებულ ბავშვთა რეაბილიტაციისა და ადაპტაციის ცენტრი სრულიად საქართველოს საპატრიარქო ა(ა)იპ - ახალქალაქისა და კუმურდოს ეპარქიის სასწავლო ცენტრი 76 2015 წლის გეგმა კოდი დასახელება ხარჯები 45 13 47.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 100.0 100.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 73.0 73.0 0.0 0.0 653.0 653.0 0.0 0.0 603.0 603.0 0.0 0.0 603.0 603.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 50.0 50.0 0.0 0.0 სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო 3,500.0 3,500.0 0.0 0.0 3,500.0 3,500.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,500.0 3,500.0 0.0 0.0 სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი 8,900.0 8,900.0 0.0 0.0 8,880.0 8,880.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,525.0 3,525.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 5,300.0 5,300.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 40.0 40.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 15.0 15.0 0.0 0.0 20.0 20.0 0.0 0.0 4,600.0 4,600.0 0.0 0.0 4,580.0 4,580.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,525.0 3,525.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 40.0 40.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 15.0 15.0 0.0 0.0 20.0 20.0 0.0 0.0 1,900.0 1,900.0 0.0 0.0 1,900.0 1,900.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,900.0 1,900.0 0.0 0.0 მოსახლეობისა და საცხოვრისების საყოველთაო აღწერა 2,400.0 2,400.0 0.0 0.0 ა(ა)იპ ფოთის საგანმანათლებლო და კულტურულგამაჯანსაღებელი ცენტრი სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა ხარჯები ხარჯები 48 00 0.0 280.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 47 03 0.0 47.0 ხარჯები 47 02 327.0 280.0 ხარჯები 47 01 კრედიტი სუბსიდიები სუბსიდიები 47 00 327.0 გრანტი პროცენტი ხარჯები 46 00 სულ საბიუჯეტო სახსრები 2,400.0 2,400.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,400.0 2,400.0 0.0 0.0 სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური 1,300.0 1,300.0 0.0 0.0 1,285.0 1,285.0 0.0 0.0 1,096.0 1,096.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 148.0 148.0 0.0 0.0 გრანტები 33.0 33.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2.0 2.0 0.0 0.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება განმკარგავი ა(ა)იპ - ფოთის საგანმანათლებლო და კულტურულგამაჯანსაღებელი ცენტრი სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური 77 2015 წლის გეგმა კოდი დასახელება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 49 00 სსიპ - საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები 50 00 0.0 0.0 15.0 15.0 0.0 0.0 2,300.0 2,300.0 0.0 0.0 2,275.0 2,275.0 0.0 0.0 803.0 803.0 0.0 0.0 1,456.0 1,456.0 0.0 0.0 9.0 9.0 0.0 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო 1,200.0 1,200.0 0.0 0.0 1,162.8 1,162.8 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 675.0 675.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 468.1 468.1 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 19.7 19.7 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 37.2 37.2 0.0 0.0 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი 1,450.0 1,450.0 0.0 0.0 1,197.0 1,197.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 851.0 851.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 337.0 337.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 3.0 3.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 6.0 6.0 0.0 0.0 253.0 253.0 0.0 0.0 500.0 500.0 0.0 0.0 საქართველოს სავაჭროსამრეწველო პალატა 500.0 500.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 500.0 500.0 0.0 0.0 სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური 4,500.0 4,500.0 0.0 0.0 ხარჯები 4,357.0 4,357.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,308.0 3,308.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,002.0 1,002.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 35.0 35.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 12.0 12.0 0.0 0.0 143.0 143.0 0.0 0.0 7,450.0 7,450.0 0.0 0.0 5,057.0 5,057.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,810.0 1,810.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,924.0 2,924.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 315.0 315.0 0.0 0.0 8.0 8.0 0.0 0.0 2,393.0 2,393.0 0.0 0.0 4,200.0 4,200.0 0.0 0.0 4,180.0 4,180.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 55 00 6.0 25.0 ხარჯები 54 00 6.0 7.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 53 00 კრედიტი 25.0 ხარჯები 52 00 გრანტი სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა ხარჯები 51 00 საბიუჯეტო სახსრები სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო ხარჯები განმკარგავი სსიპ - საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი სსიპ - საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატა სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური 78 2015 წლის გეგმა კოდი დასახელება შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 5.0 5.0 0.0 0.0 20.0 20.0 0.0 0.0 700.0 700.0 0.0 0.0 სსიპ რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო 680.0 680.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 500.0 500.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 170.0 170.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 0.0 რელიგიური გაერთიანებების დაფინანსება ხარჯები სუბსიდიები სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება 5.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 3,500.0 3,500.0 0.0 0.0 3,500.0 3,500.0 0.0 0.0 3,500.0 3,500.0 0.0 0.0 2,150.0 2,150.0 0.0 0.0 1,820.0 1,820.0 0.0 0.0 1,362.0 1,362.0 0.0 0.0 389.0 389.0 0.0 0.0 6.0 6.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 63.0 63.0 0.0 0.0 330.0 330.0 0.0 0.0 260.0 260.0 0.0 0.0 260.0 260.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 170.0 170.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 89.0 89.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 1.0 1.0 0.0 0.0 2,200,638.3 2,167,018.3 13,620.0 20,000.0 1,730,630.3 1,717,010.3 13,620.0 0.0 პროცენტი 377,000.0 377,000.0 0.0 0.0 გრანტები 1,248,628.3 1,248,628.3 0.0 0.0 ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი ხარჯები საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები ხარჯები სხვა ხარჯები 105,002.0 91,382.0 13,620.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 20,000.0 0.0 0.0 20,000.0 ვალდებულებების კლება 450,008.0 450,008.0 0.0 0.0 საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა 613,000.0 613,000.0 0.0 0.0 218,000.0 218,000.0 0.0 0.0 218,000.0 218,000.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 395,000.0 395,000.0 0.0 0.0 საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება 194,000.0 194,000.0 0.0 0.0 ხარჯები პროცენტი 58 02 5.0 20.0 გრანტები არაფინანსური აქტივების ზრდა 58 01 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 58 00 0.0 170.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 57 00 500.0 3,500.0 ხარჯები 56 00 კრედიტი 170.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 55 02 500.0 გრანტი 3,500.0 სუბსიდიები 55 01 სულ საბიუჯეტო სახსრები განმკარგავი სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 79 2015 წლის გეგმა კოდი დასახელება საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 159,000.0 159,000.0 0.0 0.0 159,000.0 159,000.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 35,000.0 35,000.0 0.0 0.0 საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობიდან გამომდინარე ვალდებულებები 7,000.0 7,000.0 0.0 0.0 7,000.0 7,000.0 0.0 0.0 7,000.0 7,000.0 0.0 0.0 854,800.0 854,800.0 0.0 0.0 854,800.0 854,800.0 0.0 0.0 854,800.0 854,800.0 0.0 0.0 9,000.0 9,000.0 0.0 0.0 9,000.0 9,000.0 0.0 0.0 9,000.0 9,000.0 0.0 0.0 845,800.0 845,800.0 0.0 0.0 845,800.0 845,800.0 0.0 0.0 845,800.0 845,800.0 0.0 0.0 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 85,000.0 85,000.0 0.0 0.0 85,000.0 85,000.0 0.0 0.0 85,000.0 85,000.0 0.0 0.0 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი 385,000.0 385,000.0 0.0 0.0 385,000.0 385,000.0 0.0 0.0 385,000.0 385,000.0 0.0 0.0 500.0 500.0 0.0 0.0 სულ განმკარგავი და დაფარვა ხარჯები პროცენტი 58 03 ხარჯები გრანტები 58 04 ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები ხარჯები გრანტები 58 04 01 ავტონომიური რესპუბლიკებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები ხარჯები გრანტები 58 04 02 ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები ხარჯები გრანტები 58 05 საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი ხარჯები სხვა ხარჯები 58 06 საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი ხარჯები სხვა ხარჯები 58 07 წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი 58 07 01 წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი ვალდებულებების კლება 58 08 ხარჯები გრანტები 58 09 საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებისათვის დაწესებული ერთდროული ფულადი საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 80 2015 წლის გეგმა კოდი დასახელება საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 500.0 500.0 0.0 0.0 500.0 500.0 0.0 0.0 35,688.3 2,068.3 13,620.0 20,000.0 სულ განმკარგავი პრემიების გაცემის ფინანსური უზრუნველყოფა ხარჯები სხვა ხარჯები 58 10 დონორების მიერ დაფინანსებული საერთო სახელმწიფოებრივი გადასახდელები ხარჯები 15,680.3 2,060.3 13,620.0 0.0 გრანტები 1,828.3 1,828.3 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 13,852.0 232.0 13,620.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 58 10 01 20,000.0 0.0 0.0 20,000.0 ვალდებულებების კლება 8.0 8.0 0.0 0.0 ორმხრივი, რეგიონალური და რეგიონთაშორისი პროექტები (GIZ) 20.0 20.0 0.0 0.0 13.0 13.0 0.0 0.0 13.0 13.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 7.0 7.0 0.0 0.0 KfW-ის ადგილობრივი ოფისის საოპერაციო ხარჯების თანადაფინანსება (KfW) 20.0 20.0 0.0 0.0 19.0 19.0 0.0 0.0 19.0 19.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 5,000.0 0.0 0.0 5,000.0 ხარჯები სხვა ხარჯები 58 10 02 ხარჯები სხვა ხარჯები ვალდებულებების კლება 58 10 03 აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD) ფინანსური აქტივების ზრდა 5,000.0 0.0 0.0 5,000.0 58 10 04 ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (III ფაზა) (EU, KfW) 30,448.3 1,828.3 13,620.0 15,000.0 15,448.3 1,828.3 13,620.0 0.0 გრანტები 1,828.3 1,828.3 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 13,620.0 0.0 13,620.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 15,000.0 0.0 0.0 15,000.0 განახლებადი ენერგიის პროგრამა II (KfW) 200.0 200.0 0.0 0.0 200.0 200.0 0.0 0.0 200.0 200.0 0.0 0.0 650.0 650.0 0.0 0.0 650.0 650.0 0.0 0.0 650.0 650.0 0.0 0.0 4,567.0 4,567.0 0.0 0.0 3,964.0 3,964.0 0.0 0.0 ხარჯები 58 10 05 ხარჯები სხვა ხარჯები 58 11 საერთაშორისო ორგანიზაციებთან არსებული ხელშეკრულებების ფარგლებში ქართული მხარის ვალდებულებების დაფარვა ხარჯები სხვა ხარჯები 59 00 საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს აპარატი ხარჯები საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს აპარატი 81 2015 წლის გეგმა კოდი დასახელება კრედიტი 0.0 0.0 2,581.0 2,581.0 საქონელი და მომსახურება 1,344.0 1,344.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 11.0 11.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 28.0 28.0 0.0 0.0 603.0 603.0 0.0 0.0 36,000.0 36,000.0 0.0 0.0 35,960.0 35,960.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 29,000.0 29,000.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 6,060.0 6,060.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 100.0 100.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 800.0 800.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 40.0 40.0 0.0 0.0 სსიპ -განათლების საერთაშორისო ცენტრი 5,768.2 5,768.2 0.0 0.0 საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ხარჯები 61 00 გრანტი შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 60 00 სულ საბიუჯეტო სახსრები ხარჯები 5,768.2 5,768.2 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 245.0 245.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 307.0 307.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 0.0 5,211.2 5,211.2 0.0 0.0 სხვა ხარჯები განმკარგავი საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრი 82
განმარტებითი ბარათი
განმარტებითი ბარათი „საქართველოს 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონის პროექტზე ა) ზოგადი ინფორმაცია კანონპროექტის შესახებ: ა.ა) კანონპროექტის მიღების მიზეზი 2015 წლის 9-10 თვის ეკონომიკური და ფისკალური პარამეტრების შედეგებიდან გამომდინარე შესაძლებელი გახდა ბიუჯეტის შემოსულობების კორექტირება და საბიუჯეტო სახსრების გადანაწილება ბიუჯეტის გადასახდელებში არსებული საჭიროებების მიხედვით. 2015 წლის 9-10 თვის ფაქტიურ მონაცემებზე დაყრდნობით, ეკონომიკური ზრდის პროგნოზებისა და საგასახადო შემოსავლების დინამიკის გათვალისწინებით საგადასახადო შემოსავლების პროგნოზი იზრდება 120.0 მლნ ლარით და განახლებული პროგნოზი შეადგენს 7 520.0 მლნ ლარს, ასევე იზრდება პრივატიზაციიდან მისაღები შემოსულობები 45.0 მლნ ლარით, ხოლო შემოსულობების სხვა სახეები კორექტირდება შესრულების ტენდენციის გათვალისწინებით. აღსანიშნავია, რომ სახელმწიფო ვალის აღების მაჩვენებელი მცირდება 293.0 მლნ ლარით, მათ შორის სახაზინო ვალდებულებების სახით მისაღები შემოსულობები მცირდება 185.0 მლნ ლარით, ხოლო საგარეო წყაროებიდან მისაღები კრედიტები მცირდება 108.0 მლნ ლარით. ჯამში ბიუჯეტის შემოსულობები მცირდება (ვალის შემცირების ხარჯზე) 155.0 მლნ ლარით და შეადგენს 9 745.0 მლნ ლარს. გადასახდელების ნაწილი იზრდება 30.0 მლნ ლარით და განისაზღვრება 9 605.0 მლნ ლარით, რაც ძირითადად გამოწვეულია საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის შეუფერხებლად განხორციელებისათვის დამატებითი რესურსის მოზიდვის საჭიროებით. ა.ბ) კანონპროექტის მიზანი საქართველოს 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობებისა და გადასახდელების დაზუსტება იმ გარემოებების გათვალისწინებით, რომ შენარჩუნდეს საბიუჯეტო დეფიციტის დაბალი მაჩვენებელი და პარალელურად უზრუნველყოფილი იქნეს ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამების შეუფერხებელი განხორციელება. ა.გ) კანონპროექტის ძირითადი არსი „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს მე-40 მუხლის შესაბამისად, საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების შემოსულობების, აგრეთვე მათი ფუნქციებისა და ვალდებულებების შესრულების მიზნით გასაწევი გადასახდელების ნუსხის დამტკიცება. ბ) კანონის პროექტის ფინანსური დასაბუთება: ბ.ა) კანონის პროექტის მიღებასთან დაკავშირებით აუცილებელი ხარჯების დაფინანსების წყარო 1 ბ.ბ) კანონის პროექტის გავლენა ბიუჯეტის შემოსულობების ნაწილზე წარმოდგენილი პროექტის მიხედვით სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები განისაზღვრება 9 745.0 მლნ ლარით, კერძოდ:  საგადასახადო შემოსავლების გეგმა იზრდება 120.0 მლნ ლარით და განისაზღვრება 7 520.0 მლნ ლარით. აღნიშნული პროგნოზი ეფუძნება მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის ფაქტიური მონაცემებიდან გამომდინარე წლიური პროგნოზის 2%-დან 2.8%-მდე ზრდასა და საგადასახადო შემოსავლების შესრულების დინამიკას.  სხვა შემოსავლების საპროგნოზო მოცულობა, ფაქტიური შესრულების გათვალისწინებით მცირდება 5.0 მლნ ლარით და განისაზღვრება 290.0 მლნ ლარის ოდენობით, მათ შორის ფაქტიური შესრულების გათვალისწინებით შემცირდა ჯარიმებიდან მიღებული შემოსულობები  გრანტების სახით დაგეგმილი შემოსავლები მცირდება 17.0 მლნ ლარამდე, მათ შორის: - ბიუჯეტის მხარდამჭერი გრანტების მოცულობა მცირდება 20.0 მლნ ლარით, რაც გამოწვეულია იმ გარემოებით რომ ევროკავშირის საბიუჯეტო დახმარების მაკროფინანსური დახმარების პროგრამიდან (MFA) ჩამორიცხვამ გადაიწია შემდეგი წლისათვის; - საინვესტიციო (ხარჯზე მიბმული) გრანტების მოცულობა იზრდება 3.0 მლნ ლარით, რაც გამოწვეულია რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს პროექტების ათვისების ტენდენციით;  ვალდებულებების ზრდის მაჩვენებელი მცირდება 293.0 მლნ ლარით, მათ შორის: - მცირდება საშინაო ვალდებულებების წმინდა ზრდა 185.0 მლნ ლარით; - საბიუჯეტო დახმარების სახით მისაღები კრედიტები მცირდება 35.0 მლნ ლარით, რაც გამოწვეულია იმ ფაქტით, რომ ევროკავშირის საბიუჯეტო დახმარების მაკროფინანსური დახმარების პროგრამიდან (MFA) ჩამორიცხვამ გადაიწია შემდეგი წლისათვის; - დონორების მიერ კონკრეტული პროექტების დაფინანსებისთვის გამოყოფილი თანხები მცირდება 73.0 მლნ ლარით, რაც ძირითადად გამოწვეულია ამ პროექტების ფარგლებში თანხების ათვისების ტენდენციასთან. თუმცა აღსანიშნავია, რომ თანხების ჩამორიცხვა გაგრძელდება შესაბამისი სამუშაოების შესრულების პარალერულად და საჭიროების შემთხვევაში შესაძებელია მათი ზრდა;  არაფინანსური აქტივების კლებით მისაღები შემოსულობები იზრდება 45.0 მლნ ლარით, რაც დაკავშირებულია ამ ტიპის შემოსულობების დინამიკის გათვალისწინებით წლის ბოლომდე მისაღები შემოსულობების ასახვით;  ფინანსური აქტივების კლებიდან დაგეგმილი შემოსულობები მცირდება 5.0 მლნ ლარით, შესრულების ტენდენციის გათვალისწინებით. ბ.გ) კანონის პროექტის გავლენა ბიუჯეტის ასიგნებებზე ბიუჯეტის გადასახდელები ჯამურად იზრდება 30.0 მლნ ლარით. წარმოდგენილი ცვლილებების მიხედვით:  ჯანდაცვის სამინისტროს დაფინანსება იზრდება 96.0 მლნ ლარით, „ჯანმრთელობის საყოველთაო დაცვის“ პროგრამის შეუფერხებელი განხორციელების მიზნით; 2  რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს დაფინანსება მცირდება 76.0 მლნ ლარით, მათ შორის საბიუჯეტო სახსრების ნაწილში 15.0 მლნ ლარით, ხოლო საინვესტიციო კრედიტების ნაწილში 64.0 მლნ ლარით, ამასთან საინვესტიციო გრანტების ნაწილში იზრდება 3.0 მლნ ლარით;  სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დაფინანსება ჯამში მცირდება 5.0 მლნ ლარით (მათ შორის ლიზინგის ვალდებულების დასაფინანსებლად ემატება 4.0 მლნ ლარი, ხოლო ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემების გაუმჯობესება (WB) მცირდება 9.0 მლნ ლარით);  15.0 მლნ ლარით იზრდება საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი, წლის ბოლომდე არსებული მოთხოვნების გათვალისწინებით („საქართველოს სპორტსმენთა ხელშეწყობის სახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის დადგენილების შესაბამისად, მიღწეული შედეგების მიხედვით სპორტსმენთა დაჯილდოებისთვის საჭიროა 7.0 მლნ ლარამდე). წარმოდგენილი ცვლილებების შედეგად წლის ბოლომდე სახელმწიფო ბიუჯეტი დააგროვებს 140.0 მლნ ლარს, ნაცვლად 325.0 მლნ ლარისა. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის 1986 წლის კლასიფიკაციის მიხედვით, მთლიან შიდა პროდუქტთან მიმართებაში დეფიციტის მაჩვენებელი უცვლელი რჩება. ბ.ე) კანონის პროექტის მოსალოდნელი ფინანსური შედეგები იმ პირთათვის, რომელთა მიმართაც ვრცელდება კანონპროექტის მოქმედება ბ.ვ) კანონის პროექტით დადგენილი გადასახადის, მოსაკრებელის ან სხვა სახის მოსაკრებლის ან სხვა სახის გადასახდელის ოდენობის განსაზღვრის წესი (პრინციპი) კანონის პროექტი არ ითვალისწინებს გადასახადის, გადასახდელის ოდენობის განსაზღვრას და შესაბამისად არ ადგენს მათი განსაზღვრის წესს. გ) კანონის პროექტის მიმართება საერთაშორისო სამართლებრივ სტანდარტებთან კანონპროექტი არ ეწინააღმდეგება არცერთ საერთაშორისო სამართლებრივ სტანდარტს. გ.ა) კანონის პროექტის მიმართება ევროკავშირის დირექტივებთან კანონის პროექტი არ ეწინააღმდეგება არცერთ ევროკავშირის დირექტივას. გ.ბ) კანონის პროექტის მიმართება საერთაშორისო ორგანიზაციებში საქართველოს წევრობასთან დაკავშირებულ ვალდებულებებთან კანონის პროექტის მიღება არ ეწინააღმდეგება საქართველოს მიერ საერთაშორისო ორგანიზაციებში წევრობასთან დაკავშირებით აღებულ არცერთ ვალდებულებას. გ.გ) კანონის პროექტის მიმართება საქართველოს ორმხრივ და მრავალმხივ ხელშეკრულებებთან კანონის პროექტის მიღება არ არღვევს და არ ეწინააღმდეგება საქართველოს მიერ დადებული ორმხრივი და მრავალმხრივი საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრ არცერთ ვალდებულებას. დ) კანონის პროექტის მომზადების პროცესში მიღებული კონსულტაციები: დ.ა) არასახელმწიფო ან/და საერთაშორისო ორგანიზაცია/დაწესებულება, ექსპერტები, რომლებმაც მონაწილეობა მიიღეს კანონის პროექტის შემუშავებაში, ასეთის არსებობის შემთხვევაში 3 წარმოდგენილი კანონპროექტის ძირიტადი პარამეტრები შეთანხმებული იქნა საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებთან (მათ შორის საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან); დ.ბ) კანონის პროექტის შემუშავებაში მონაწილე ორგანიზაციის (დაწესებულების) ან/და ექსპერტის შეფასება კანონპროექტის მიმართ წარმოდგენილი კანონპროექტი მოწონებული იქნა საქართველოს მთავრობის მიერ; დ.გ) კანონის პროექტის ავტორი კანონის პროექტის ავტორია საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო დ.დ) კანონის პროექტის ინიციატორი კანონის პროექტის ინიციატორია საქართველოს მთავრობა. 4
სხვა
bδ Jδ m80響 Obふ b 響 500600し mδ 80XR00δ 60 o N 16 :l."ro.r,rLo .r6(x). o6 r.rso :ir*,;d:bL$03o6 dirdJtiildJ N. L6t/] ! Ll- ,r,g:u "lsjr6orgqetu 2015 $qxlb brbgq'O$ogo OqgqXggoll EXltrbXb" brjrl6ogqnlt 3,:6r,r6ilo o8qrlqlcDob Eggr6olr orxn0rtg' bsjr6oagq,<'rl, 3r6o6ob &6ogl6ob (l\Fo7-Z,Or, 10.11.2015) 6cbboqpolr 6619o3olr qrsa6BogC5ot SglrrbCb brjr6o3gq,crtr Ju6q,;0X6gotr 69gq,r0g6gob 187-3 qp.r 188-X 6gbq,3bob tsgbrbraob.rqr, brjr6<n3gq,r'rlt J,:6qrr0366ob bo.c6r.rl-t 2015 $qob 11 6r'rg0bt6ott N0345/3 6rq.o,:$63goq,3bol-r l-r.r g3dgq,lrg : 1. qrrSg3ogqggl-r ,,tr.rj.r6o63q,ob 2015 $q,ob brb3q,OSogo boga3gob ts3bsbgb" l-r.:jl6orgq,r'rb 3r5o6tso 6gq,oq,3bob 0gg:6ob or,:obrbg" l-rsjst6orgq,r'rb 3sbo6ol-r Jt6rngjgot-t (N{7-2l401, 10.11.2015) 6rbboqSol-r orrbqrr6orSq,o g619o3o. 2. b6dl6X0r llyr6c4g 6s0e6brqrqrSlt 2015 $q,ob 11 6r'r30bg6lr qrr drq,r0o 033oq3tr bra,:t6oqr 6rErngbrqrgbot-t qgqoqr.l6. 3. bt6ds6gbr Egodq'g0r pbrBq6qrglr brAr6r'rqr 6.l0t6b.rqr30oqgr6 1 or3oli 3rqrrBo jSorrol-tob b.>j.>q,r jo brbr0l6orq,r.rl.r lpEo6o[$6tgogq, l-t.l j63orr Joq,CborEo (Aobr8rr6oro: j. jgor.robo, 3gJt6rdob j. No11). 1″ A■ 0 J.r6q,r036gob orr302gpo0r6ol-t 0o3.lq,3r'r6ol-t 6g0b63q,gb3q,o h"h t3orqr dodo6g6o 磁 I:;ll:llll)1説 し 辮器邸 翻棚 6030602り Ψ00 や。 ,,t-t.rjr6or3gq,rnb 2015 $q,ob bsbgqOgogo bogaxgob tsgb.:fu6" l-rj.r6orgq,r'rb 3rbm6tso 63q,oggbob ts39$ob orrcrOrbg" br jrt6or39q,r'rl-r 316o6olr S6rngigob (Ne07-2/,01, 10.11.2015) pbboq6olr 66:9o3o 1. b:jr6or3gqrgrlt J.:6q,r0g6got-t 3r'r0og3rJXbE.r, b.:Jr6q,r0g6rJgr g6rjgogb0,>, g06r3q,gtxnb$ qt g0go6gltob$,,b.rj.r6orggq,mb 2015 $q,olr brb5q,0$ogt'r boglggob agttsbgb" brjr6or3gqrqrb 316r'160o g3q,oq,CbotJ 0Cor6ob o)r(')b)95C" br j:6or3gq,r'rb 3r6o6ob J6oXigo gr6otroqro6 qr ts3lr$$olro qrslr3g6Xbo $.:6rgqr6o6r'r6 tl.:jr6o63q,erb J,:6q,r096$olt l1sgo6.tb|rgr-b.:bogagggr 36Eogg6tr s6rgggorbgtt 0oEqrobr63 $q,ob 19 6og0b6obr. 2. lsj.:t6cn33q,mb Ju6q,rEX56ol-r brgobr6ber-1.[bogxCoo 3<'rao$X$ol: ts90.r1.r03b3q, bbqroOrOqr3, 016610 .161363o.163lr 17 6r'rg0b6robr, b,:bgq,ffiogo JCeoOolJ br0l-t.:b360r brjr6o63q,ob J.rt6q,.r036gb $r6gqr6o6r.rb q6tt66r ,,brjrdlol33q,ob 2015 $q,olt ltfuq,O$ogr.r bogaSgob tsgbrbgb" bsj.:6orgq,ob 3$r'168o g3q,oq,C0ob ECOrbob or.rr.r0.rt3" l-rrjrt6o6gq,r'rl-r 3,:6cr6ob J6ogjgob br6lXbol-t 3.r6o6og6gbobr er brtsCdgq,or6<'rbob EXI-r:bgb, boq,r.r b:j.:6orgq,r.rb g6<'r369q,0.> b$3E.r - q9rtt336r ,,brjr6orgq,erlr 2015 $q,ob brbgq,E$ogrn bogaxgob ts3brbgb" b.>jr6o69q,mb Jr6er60o 33qloq,lgbol-r ts3gr6ol-r orsobrbg" lr,:j.:6cn3gq,r'rtr 3r6r.r6ob J6er3jgob do6oorrqn Js6.r8g663bob ?Xllb3b. 3. b.:jrt6or33q,r'rb Js6rq,r036$ol.r b.>3o6.:6tx'r-lir6ouxCoo 3r'r0o$3$0r ts3E.:a.:0g0gq,o bbqrcr0r 6$16orolr r6.:g63or63b 19 6r'rg0b6obr. 4. brjr6cogXq,<'rlr Jr6qr;E36golr brgobr6br.r-l.r.rboga3ggr 3o0og3g0r orr3obo qrsb336r, .:669o139 b$$orgXq,r'rb Jr6qr.lEX6gob rJr6r6ob o36oqro3q,o q3Jr6g0g6gob, ttrjr6or3gqxnU g6o36gq,o br63ob, brbgq,ffioger rgqrogolr b:0brbg6ob, 3r'rOog3ggbob, g6,:j6o3bob, g06.>3q,3bobobr qr,: gOgo6gbcrbob erb$6Cbo $r6gqr6o6crtt brjr6or33q,ol-t J.rt6q,r036gob or,:301qro0,:6gb l6.rgg3or6gb 19 6crg0b6obr. 5. brjr6or33q,r.rb Jr6qrs036gob or:3&6qrm0s630 ,,1-rrj:6or3gq,oU 2015 $q,otr b.>bgq,6$ogo bogaggott 63b,:bgb" brjr6or33q,r'rb 3;6r'rb8o g3q,oq,Xbob Bgg.rSot_r cDrmorbC" b)Cr6cr,gCq,('rb 3r6o6ob J6r'rgjgotl tsgbrb3b t-r;jr6orggq,r'rt.r Js6q,r0g6gol: brgobs6bcr-l-r.:bogxC$o JoAoOCOob 0o36 Srqr;g3Ogq,o qr;bg63bo $s6gqr5o6r'rl.r brjr6or3gq,r'rb 0o.:36tnbrb r6rgg3os6gb 20 6<'rg066obr. 6. brjr6or3Xq,ob Eorr36crbr0,,brjs6or3gq,r'rb 2015 gqob bsbXq,flgogo bogy36oll ts3l-t.lbgb" l-t.>j,:6or3gq,rnb 3$o66o g3q,oq,lbotr tsC$r6ol, orx'rbr9cA" b.rjrtlor3gq,r'rl-t 3.r6<'r6ob 6.:qt03tsr3C0uq',o Jfx'r3igo S.:6gqr5o6crb b,:j.l6o63q,r'rb Jr6q,raC60b J6r363orbgb 24 6cr3006obr. 7. "b,:j,>6or6qrrnb 2015 Sqnl. brbgq,Egoggr bopa3gob 63b.rb3b" brjr6orgXq,ob 316<'163o g3q,oq,gbol-r ts3r)r6ob orrt'rOr%3" b,:jrr6or3gq,ob 3rbo6ob 6rq,:03tsr3g0grq,o J6r'rgjgo bsjr6orgq,r'rb Jst6q,,:0g66obogob $r6qg6g6oqg,:6 1 Cgeob grqDtso qrsggbrgbob Jt'laoOCOCbb, g6rjgogbb, gE6r3q,gbgrb,:tr, g0go6gltobrb, Jr6q,rE36gob $CgOCbb, 6r'r0q,Xbo6 16 r6orb pX6onr63bgq,o l6g3t6or 96.:jgor0o, Usjr6orgXq,crb J.rt6q,r0g66ob rJr6r6oll oS6oqrogq, pgJr6rgr0g6gb, r66gorgX b,>j.:6orgq,ob gt6r'rg6gq, 6s63b qgr brfuq,fl$ogg .rgqrogob bsEbrbg6b. 8. brjr6o63q,r'rb J,r6q,$g6g0s,,bsj.>6o6gq',ob 201 5 $q,otr brbgq,ffoggr bogy3gob 83brbgb" b,:j,:6or3gq,rnb 3.rbo63o g3q,oq,Cbob 0CO)6ob orscrbrtrg" brjl6o6gq,ob 3$o6ob 6rqr0g0rgbgq,o Jt6r'r3igo brboboE t'rb r6rg53or63b 27 6o30b6obr.
სხვა
c c c ct PJ E €g Ft c € E/ <o LO € 8a c U i .a e oc q c 6 cc x € et tP € oc €.= qE, mu €E €gu 6l x'-) 9.,E ! 2n-. u-aa, 8l? ,"b2 g8a .:. 22-F € EiE 6t pts,8 3€ .3 xe 6 5)E T C .oc;d ^o: tD sbs E dlP ic glb s 4-a ca u c-o g,g € €H: -?eE th -lP b7 €a .s"8 Ffr c U c^ (o Fl € € .o (o to N c a \oq o7 O q c C€z i5 f 9. v ^ a; P,F v* ? '9 vz eOl'o P/ ic c c c 6 o o'6 v -.> a O q c) E .o oJ (o c) Io m .o ID e/ 39 Ed a 2 Vi # E-sb \.c ,A a 9'c €- t€ b EE:€ 6oglo gV e/Z EC €€^ c q, c c€z g9 gz ?,i a3 y b E)6-€ ia,o-u9 ,A a U'c E^ 39 aa c ? ?E.F i, fr na6 9,c v:' gI:?$ Ec EF,E i,c<D.6? ^ 2 UV E6 r hqg n Y b12 -9. i+ o, a c ee -9 aq € €q U c (o c v € c(, c oc g oc 6 e c m CD c c c cc sF € 6 2cz U; ltc c a c'5 €-) c ro a o ?/4 € a g 6 6 .o (D c a 6 E 6a x n;' O u c .') cc c g c .P c_ 6-e E/a b14 P c- u t c-> X "a 'g C€ ,i4 U -cP ^ 3:; ae"a .r: Et Q {b: a, i. O q \o q N 9i \LC 6.o!lo Un^ A,E v - ai 4€ c A c PiU Pti P€ €,; E '- b,.k r tr ,,b c E i r Ka€ ti ,! a"d: E t'):i;* 5XpCUr 4 €<) ,A c 2tP q! c e , o c € , c cFt o c P c c ?c 2ltt'a 6! 6 o € c e 6 , g q d c co .) (o (o \l' c) .E'F tsg O q c..l c 9.. c ra* v 9 v ^ a5 6i'E a€ I.o F. c FJ' .J€ ;Pta 9. c '. 6 .).'at z \t, ;F .e. 6 tr c o € O c g c 6 c .a a)c UF c I o to I FJ 4) ,e d PJi c) Ed .O bJ qr{ b 86-€ E g,u- € r :2 P./ 6 I i' CA c) e €-i4EB 5i'z?& r-:-ac U c i, c .o 6 - 2 Ui -8,3-oX Qo9"* €r -2 c EL c5 c go x3 ;e, SE a9 , Qc o PJ v2 cco a cc x3 c lo c lo c a- e .. ! c ? .b- ,* e6 a? & 6().-ct c i, c (o 6 6E).-cf c r, c (o 6 '^ X FJ." a -lo_ [ .DU? € Eg5 c 6 gZ ,B A U-C b, .o (o c) LO \o , g FJ a .C €c- 6 t"a c c€z 4€ E 9E 9:e P/6 c :- € !o-,E X ;, c () 6 .3 HE Edi€ c ae qc gF 6l , 3 e,S: g !o ! q)E 9 E S; q I b i'E 3,6 ?.8 A,E ? Eb.s,.- p .3, FJ e .n € ?J .O (D c) to o\ ? rt i65 Era 'i'^ € Ed4'A a q (\ -5- €3 P 40 € (oP/ ac ,oAo gE-eEt JL T ?E,; r BJ gfilE UA 7,Fdli7 Eh.s,E- (OXB ; gs?e 3E. Y9 oc O't (o c, € o o asc LO c lD Fi Ol o,1 z€c) c uld €?!J c IF v., c .a^ .O tln ., :6 o , a 6 @- X.! .6 ; ,;' 3.8 3 s)v e a ve c 4 274 -c A' € 9b -) Fr - !€ c .o 9,4 d: c a Ed a? c ia Fl FJ € p Lt 3 c a o 6 6 c Fl a € € ro oE c PrE g. e € c c cc c € ro i)c gta ^c .o€