„საქართველოს 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“

საქართველოს კანონის პროექტი მიღებულია
ინიცირების თარიღი
04.11.2014
ავტორი
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
ინიციატორი
საქართველოს მთავრობა
ნომერი
#07-2/266/8
წყარო

📋 განხილვის ეტაპები

📜 ტექსტი

საქართველოს მთავრობის წარდგინება
bbJ5 口80ROb 00153● Obδ brjr6o6gq,ob Jr6q,r0966tr V ,,brjr6o4gqxnb brbogaSger 3rnqggjbb" 39-C 0gbq,olr E3b$r8oli.>qr, $r6Eo6oqr6g6or,,ttjl6or3gq,r.rlr 2015 $q"b l-r,:b3q,ffioger bogaX6ob 03lrrbgb" lt jrSo6gq,ol-r 3rbr.r6olt J6oCCOobr eD ,,fu396ob do6oorrqrr 3o6.:gg83bo q,r 0oiJ$or3q,3b3bo 2015-2018 $q,3bolrror3ob" qro3g0361Jolr brqgrA5tr3Cb3E, 3,:6ror669bb q,i or:5qrr6orgq, $5[;q,5[. 36」 o06‑005obo6o o, tir3qo qr6obrB3oqro ヽF37308 4112014
ამონაწერი სხდომის ოქმიდან
b0065▼ o60 し 。 δ 6∞ 3090し ∂ ∽憾6oも 。 」 し2014,Ψ 。 し3 5o0066ob bbΨ Oo。 し N36 <nj0oqr,:5 V L, llrjv6oggqrrb Jr6o6ou Jrt rCCOoU ,,lrj,:r6or31q,r,rb Il5ft:" }rc.xloiu-ac1r94' oCoo -(Q-: 2015 Sq,ob qer,,*3soo;ol.,o.-.[" a.b,u3 doiJrr,o,Uq,CaC0o 2015-2018 $q,g0obror3ob,. q9<.r330g66o1_r lr$fuarqciueo 3rrrro.i6g30o (aoabb969b3q,o r.,"3ri-ssq,],Lffiol,-, 6o6oU6r6o 6. brqry6o) ° 醤 貯 鰐 乳お 志 聡 ビよ」 網:: 00006∽ ibf。 Ψδ oし 3。 ̀Ψ 3ミ゛ 060 2015‐ 2018 5o050b6● 6し obOΨ 9 30Ψ 。 z<@r,\x .ffi:ffi.-6'6t1)*".** ヽ 備 し 3唖 086obO k愛 嘲 1 ダ " 3000
საქართველოს კანონის პროექტი
′■ ,ル δdδ 6080ROЪ 2015▽ ROb bbbORO▼ 080 00tlX000b 30bbb00 Ъbdも 6CD80ROb 3b6060b ObOROb0 2014 さ600d60 საქართველოს 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ თავი I საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მაჩვენებლები მუხლი 1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა შემოსავლები გადასახადები გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება პროცენტი სუბსიდიები გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები 6,839,493.5 6,287,685.0 238,861.2 312,947.3 6,545,615.2 1,187,569.5 765,801.2 233,042.9 242,552.1 1,083,320.4 2,083,043.6 950,285.5 7,319,000.0 6,820,000.0 144,000.0 355,000.0 7,539,613.4 1,318,303.6 853,835.5 305,046.7 241,373.3 1,111,779.3 2,581,394.0 1,127,881.0 8,090,000.0 7,600,000.0 215,000.0 275,000.0 7,979,492.2 1,405,532.4 943,109.4 359,106.0 206,080.0 1,170,880.3 2,671,661.0 1,223,123.2 მათ შორის საბიუჯეტო დონორების სახსრები დაფინანსება 7,990,000.0 100,000.0 7,600,000.0 0.0 115,000.0 100,000.0 275,000.0 0.0 7,687,272.2 292,220.0 1,405,082.4 450.0 942,869.4 240.0 359,106.0 0.0 181,400.0 24,680.0 1,170,880.3 0.0 2,671,661.0 0.0 956,273.2 266,850.0 საოპერაციო სალდო 293,878.3 -220,613.4 110,507.8 302,727.8 -192,220.0 არაფინანსური აქტივების ცვლილება ზრდა კლება 690,117.7 767,632.2 77,514.5 654,125.3 734,125.3 80,000.0 774,594.8 854,594.8 80,000.0 440,164.8 520,164.8 80,000.0 334,430.0 334,430.0 0.0 მთლიანი სალდო -396,239.4 -874,738.7 -664,087.0 -137,437.0 -526,650.0 ფინანსური აქტივების ცვლილება ზრდა ვალუტა და დეპოზიტები სესხები აქციები და სხვა კაპიტალი კლება ვალუტა და დეპოზიტები სესხები სხვა დებიტორული დავალიანებები -172,213.0 277,105.1 0.0 118,546.0 158,559.1 449,318.1 409,393.6 39,913.0 163,180.0 233,180.0 25,000.0 128,731.6 79,448.4 70,000.0 0.0 70,000.0 256,690.0 326,690.0 50,000.0 135,350.0 141,340.0 70,000.0 0.0 70,000.0 93,340.0 163,340.0 50,000.0 0.0 113,340.0 70,000.0 0.0 70,000.0 163,350.0 163,350.0 0.0 135,350.0 28,000.0 0.0 0.0 0.0 11.4 0.0 0.0 0.0 0.0 დასახელება 2 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა მათ შორის საბიუჯეტო დონორების სახსრები დაფინანსება ვალდებულებების ცვლილება 224,026.4 1,037,918.7 920,777.0 230,777.0 690,000.0 ზრდა საშინაო ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა საგარეო სესხები კლება საშინაო ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა სესხები სხვა კრედიტორული დავალიანებები საგარეო ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა სესხები სხვა კრედიტორული დავალიანებები 737,891.5 149,531.0 1,636,000.0 600,000.0 1,330,000.0 400,000.0 640,000.0 400,000.0 690,000.0 0.0 149,531.0 600,000.0 400,000.0 400,000.0 0.0 588,360.5 588,360.5 513,865.1 59,649.4 1,036,000.0 1,036,000.0 598,081.3 66,081.3 930,000.0 930,000.0 409,223.0 63,194.0 240,000.0 240,000.0 409,223.0 63,194.0 690,000.0 690,000.0 0.0 0.0 35,000.0 35,000.0 35,000.0 35,000.0 0.0 8,170.2 3,073.3 1,186.0 1,186.0 0.0 16,479.1 28,008.0 27,008.0 27,008.0 0.0 454,215.7 532,000.0 346,029.0 346,029.0 0.0 106,824.6 0.0 0.0 0.0 0.0 323,621.0 529,000.0 345,000.0 345,000.0 0.0 23,770.2 3,000.0 1,029.0 1,029.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 დასახელება ბალანსი მუხლი 2. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა შემოსულობები 7,717,436.0 9,105,000.0 შემოსავლები 6,839,493.5 არაფინანსური აქტივების კლება ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) დასახელება მათ შორის საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინანსება 9,570,000.0 8,780,000.0 790,000.0 7,319,000.0 8,090,000.0 7,990,000.0 100,000.0 77,514.5 80,000.0 80,000.0 80,000.0 0.0 62,536.4 70,000.0 70,000.0 70,000.0 0.0 3 დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა ვალდებულებების ზრდა 737,891.5 1,636,000.0 8,104,217.6 ხარჯები მათ შორის საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინანსება 1,330,000.0 640,000.0 690,000.0 9,080,000.0 9,520,000.0 8,730,000.0 790,000.0 6,545,615.2 7,539,613.4 7,979,492.2 7,687,272.2 292,220.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 767,632.2 734,125.3 854,594.8 520,164.8 334,430.0 ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) 277,105.1 208,180.0 276,690.0 113,340.0 163,350.0 513,865.1 598,081.3 409,223.0 409,223.0 0.0 -386,781.7 25,000.0 50,000.0 50,000.0 0.0 გადასახდელები ვალდებულებების კლება ნაშთის ცვლილება ვალდებულებების ცვლილება საშინაო ნაწილში ითვალისწინებს: * საშინაო ვალდებულებების 400 000.0 ათასი ლარის წმინდა ზრდას, სახაზინო ვალდებულებისა და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვების შედეგად; (აღნიშნულიდან გამომდინარე, 2015 წლის განმავლობაში სახაზინო ვალდებულებისა და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვების შედეგად სახელმწიფო საშინაო ვალდებულებების ზრდა შეადგენს 896 986.0 ათას ლარს, ხოლო დაფარვა − 496 986.0 ათას ლარს). * * საშინაო ვალდებულებების კლებას 35 000.0 ათასი ლარის ოდენობით, სახელმწიფო ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის დაფარვის შედეგად 4 თავი II საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები მუხლი 3. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები 8,090,000.0 ათასი ლარის ოდენობით. ათას ლარებში დასახელება შემოსავლები გადასახადები გრანტები სხვა შემოსავლები 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა 6,839,493.5 7,319,000.0 8,090,000.0 6,287,685.0 238,861.2 312,947.3 6,820,000.0 144,000.0 355,000.0 7,600,000.0 215,000.0 275,000.0 მუხლი 4. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახადები 7,600,000.0 ათასი ლარის ოდენობით. ათას ლარებში 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა გადასახადები 6,287,685.0 6,820,000.0 7,600,000.0 გადასახადები შემოსავალზე, მოგებაზე და კაპიტალის ღირებულების ნაზრდზე 2,601,687.4 2,682,000.0 2,985,000.0 1,795,142.0 1,795,142.0 806,545.3 806,545.3 3,570,045.6 1,770,000.0 1,770,000.0 912,000.0 912,000.0 4,013,000.0 2,085,000.0 2,085,000.0 900,000.0 900,000.0 4,476,000.0 საყოველთაო გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე 2,847,867.5 3,274,000.0 3,529,000.0 დამატებითი ღირებულების გადასახადი აქციზი 2,847,867.5 722,178.1 3,274,000.0 739,000.0 3,529,000.0 947,000.0 89,375.3 100,000.0 114,000.0 89,375.3 26,576.7 100,000.0 25,000.0 114,000.0 25,000.0 დასახელება ფიზიკური პირებიდან საშემოსავლო გადასახადი გადასახადი საწარმოებიდან მოგების გადასახადი გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე გადასახადები საგარეო ვაჭრობასა და საგარეო-ეკონომიკურ ოპერაციებზე იმპორტის გადასახადი სხვა გადასახადები 5 მუხლი 5. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გრანტები 215,000.0 ათასი ლარის ოდენობით. ათას ლარებში დასახელება გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული მიმდინარე დანიშნულების გრანტები EU პროფესიული განათლების და გადამზადების პროგრამა (VET)(EU ) რეგიონალური განვითარების სექტორული პროგრამა(EU ) სახელმწიფო ფინანსების მართვა II (PFM II)(EU ) დევნილთა სამოქმედო გეგმის მხარდაჭერა: 2009 წელი III ნაწილი(EU ) სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერის პროგრამა(EU ) სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის მხარდაჭერა II (Criminal Justice)(EU ) სახელმწიფო ფინანსების მართვა III (PFM III)(EU ) რეგიონული განვითარების მხარდაჭერა -ფაზა II(EU ) მაკრო-ფინანსური დახმარების პროგრამა (MFA)(EU) დევნილთა სამოქმედო გეგმის მხარდაჭერა: 2012 ნაწილი IV(EU ) დასაქმება და პროფესიული განათლება და გადამზადება(EU ) სხვადასხვა დონორები ხაზინის ანგარიშზე აღრიცხული რეესტრის გრანტები(სხვადასხვა დონორები ) კაპიტალური დანიშნულების გრანტები WB იძულებით გადაადგილებულ პირთა თემის განვითარების პროექტი(WB ) IFAD სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი(IFAD GEF ) სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობის პროექტი(IFAD) SIDA საკანალიზაციო სისტემების მდგრადი მართვის პროექტი(SIDA ) CNF დაცული ტერიტორიების განვითარება(CNF ) EU წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი II(EIB EU ) სამტრედია-გრიგოლეთის საავტომობილო გზის კმ 0-კმ 50 მონაკვეთის მოდერნიზაცია-მშენებლობა(EIB EU ) ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტი(KfW EU ) ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 238,861.2 116,954.1 108,958.7 83,069.7 144,000.0 41,950.0 30,000.0 30,000.0 2015 წლის გეგმა 215,000.0 153,970.0 115,000.0 115,000.0 12,113.8 0.0 0.0 25,358.5 12,776.4 0.0 0.0 0.0 0.0 8,263.6 0.0 0.0 8,728.6 12,000.0 18,400.0 11,460.2 10,800.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11,960.0 13,240.0 53,000.0 4,368.8 7,200.0 9,200.0 0.0 0.0 9,200.0 25,889.0 0.0 0.0 25,889.0 0.0 0.0 7,995.4 102.6 11,950.0 0.0 38,970.0 0.0 102.6 0.0 0.0 149.4 200.0 383.0 0.0 0.0 318.0 149.4 0.0 200.0 7,400.0 65.0 4,400.0 0.0 7,400.0 4,400.0 656.4 656.4 6,640.0 1,050.0 1,050.0 3,300.0 1,170.0 1,170.0 32,700.0 0.0 0.0 7,200.0 5,197.4 0.0 14,500.0 0.0 0.0 1,000.0 1,442.6 3,300.0 10,000.0 6 დასახელება რეაბილიტაციის პროექტი(EIB EU ) GEF სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი(IFAD GEF ) EBRD რუსთავის მყარი ნარჩენების პროექტი(EBRD) უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებიდან მიღებული მიმდინარე დანიშნულების გრანტები MCC ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს - მეორე პროექტი(MCC ) KfW დაცული ტერიტორიების მხარდაჭერის პროგრამა კავკასიაში-საქართველო (ეკორეგიონული პროგრამა საქართველო, ფაზა III)(KfW ) კაპიტალური დანიშნულების გრანტები KfW იძულებით გადაადგილებულ პირთა საცხოვრებელი სახლების გადაუდებელი რეაბილიტაცია დასავლეთ საქართველოში(KfW ) ბუნების დაცვის პროგრამა „სამხრეთი კავკასია– საქართველო–ჯავახეთის ეროვნული პარკის შექმნა საქართველოში“(KfW ) ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (III ფაზა)(KfW EU ) ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (II ფაზა)(KfW ) ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (I ფაზა)(KfW ) USAID ინფრასტრუქტურისა და ეკონომიკური შესაძლებლობების გაუმჯობესება და იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა(USAID ) ენერგეტიკის ინფრასტრუქტურის განვითარება(USAID ) 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა 0.0 0.0 317.0 0.0 0.0 317.0 447.0 447.0 121,907.1 3,884.2 3,884.2 0.0 0.0 102,050.0 29,650.0 29,100.0 0.0 0.0 61,030.0 43,330.0 41,900.0 3,884.2 29,100.0 41,900.0 0.0 550.0 1,430.0 0.0 550.0 1,430.0 118,022.9 10,311.4 72,400.0 18,020.0 17,700.0 17,700.0 7,163.8 5,420.0 2,900.0 750.8 2,600.0 0.0 1,432.8 8,800.0 14,800.0 300.3 1,200.0 0.0 663.7 0.0 0.0 107,711.4 54,380.0 0.0 54,330.0 38,080.0 0.0 53,381.4 16,300.0 0.0 მუხლი 6. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 275,000.0 ათასი ლარის ოდენობით. ათას ლარებში დასახელება სხვა შემოსავლები შემოსავლები საკუთრებიდან პროცენტები დივიდენდები სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი 2013 წლის ფაქტი 312,947.3 66,620.2 12,264.6 43,903.4 43,903.4 2014 წლის გეგმა 355,000.0 89,600.0 28,000.0 55,000.0 55,000.0 2015 წლის გეგმა 275,000.0 54,000.0 42,000.0 5,000.0 5,000.0 7 დასახელება საწარმოების მოგებიდან მიღებული დივიდენდი რენტა საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები სალიცენზიო მოსაკრებელი სანებართვო მოსაკრებელი სარეგისტრაციო მოსაკრებელი სახელმწიფო ბაჟი საკონსულო მოსაკრებელი სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან სანქციები (ჯარიმები და საურავები) ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა საგარეო წყაროებიდან მიმდინარე შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა 10,452.3 75,785.5 73,175.1 727.6 54,030.3 1,174.5 13,729.5 1,634.9 6,600.0 68,700.0 66,700.0 750.0 47,000.0 1,100.0 14,200.0 1,600.0 7,000.0 72,650.0 70,300.0 1,500.0 50,000.0 1,200.0 15,000.0 1,300.0 1,473.5 1,550.0 1,000.0 404.9 500.0 300.0 2,610.4 2,000.0 2,350.0 538.8 2,071.6 116,198.8 1,812.1 1,812.1 1,812.1 52,530.7 200.0 1,800.0 100,000.0 1,700.0 1,700.0 1,700.0 95,000.0 150.0 2,200.0 80,000.0 1,700.0 1,700.0 1,700.0 66,650.0 8 თავი III საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია მუხლი 7. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები 7,979,492.2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება პროცენტი სუბსიდიები გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა 6,545,615.2 1,187,569.5 765,801.2 233,042.9 242,552.1 1,083,320.4 2,083,043.6 950,285.5 7,539,613.4 1,318,303.6 853,835.5 305,046.7 241,373.3 1,111,779.3 2,581,394.0 1,127,881.0 7,979,492.2 1,405,532.4 943,109.4 359,106.0 206,080.0 1,170,880.3 2,671,661.0 1,223,123.2 ხარჯები სხვა ხარჯები მათ შორის საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინანსება 7,687,272.2 1,405,082.4 942,869.4 359,106.0 181,400.0 1,170,880.3 2,671,661.0 956,273.2 292,220.0 450.0 240.0 0.0 24,680.0 0.0 0.0 266,850.0 მუხლი 8. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 774,594.8 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის: ა) განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 854,594.8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში კოდი 01 00 02 00 03 00 04 00 დასახელება სულ საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი საქართველოს მთავრობის მათ შორის საბიუჯეტო დონორების სახსრები დაფინანსება 520,164.8 334,430.0 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა 767,632.2 734,125.3 854,594.8 15,266.3 7,177.6 8,182.6 8,182.6 0.0 135.4 100.0 100.0 100.0 0.0 72.2 20.0 40.0 40.0 0.0 632.6 8,240.0 4,223.0 4,223.0 0.0 9 კოდი 05 00 06 00 07 00 08 00 09 00 10 00 11 00 12 00 13 00 14 00 15 00 დასახელება ადმინისტრაცია სახელმწიფო აუდიტის სამსახური საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო საქართველოს უზენაესი სასამართლო საერთო სასამართლოები საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქ ფოთში სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქ ქუთაისში სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში მათ შორის საბიუჯეტო დონორების სახსრები დაფინანსება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა 1,067.6 500.0 500.0 500.0 0.0 251.6 483.0 88.0 88.0 0.0 138.9 150.0 100.0 100.0 0.0 243.2 277.0 235.0 235.0 0.0 6,622.5 1,001.0 506.0 506.0 0.0 289.8 122.0 121.0 121.0 0.0 0.0 3.0 28.0 28.0 0.0 0.0 14.0 30.0 30.0 0.0 0.0 7.0 10.0 10.0 0.0 14.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 3.0 0.0 10 კოდი 16 00 17 00 18 00 19 00 20 00 21 00 22 00 23 00 24 00 25 00 26 00 დასახელება სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქ რუსთავში სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო საქართველოს იუსტიციის მათ შორის საბიუჯეტო დონორების სახსრები დაფინანსება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა 0.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 6.0 12.0 12.0 0.0 0.0 0.0 37.0 37.0 0.0 0.0 3.0 5.0 5.0 0.0 9.7 30.0 20.0 20.0 0.0 9.2 20.0 20.0 20.0 0.0 40.4 38.0 20.0 20.0 0.0 10,647.2 9,758.0 7,359.0 7,359.0 0.0 35,453.5 25,080.0 6,805.0 6,805.0 0.0 472,769.8 432,560.0 567,885.0 235,695.0 332,190.0 8,536.5 8,911.0 11,588.0 11,588.0 0.0 11 კოდი 27 00 28 00 29 00 30 00 31 00 32 00 33 00 34 00 35 00 36 00 37 00 38 00 39 00 40 00 41 00 42 00 43 00 44 00 45 00 დასახელება სამინისტრო საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო საქართველოს დაზვერვის სამსახური საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი სსიპ – კონკურენციის სააგენტო სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია საქართველოს საპატრიარქო მათ შორის საბიუჯეტო დონორების სახსრები დაფინანსება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა 35,843.4 26,703.0 28,633.0 28,633.0 0.0 347.9 229.0 2,008.0 2,008.0 0.0 39,119.9 22,337.0 25,231.0 25,231.0 0.0 41,736.1 15,000.0 6,000.0 6,000.0 0.0 3.0 1,932.0 1,562.0 1,562.0 0.0 59,426.0 79,683.0 56,363.0 56,133.0 230.0 3,060.8 2,580.0 2,381.0 2,381.0 0.0 4,664.1 26,421.0 46,018.0 46,018.0 0.0 8,149.1 30,585.0 40,210.0 40,210.0 0.0 1,505.7 6,575.0 70.0 70.0 0.0 7,252.0 8,969.0 18,221.0 18,121.0 100.0 4,514.1 5,935.0 6,961.0 5,051.0 1,910.0 563.5 748.0 1,344.0 1,344.0 0.0 3,914.1 1,750.0 534.0 534.0 0.0 54.6 44.0 106.0 106.0 0.0 1,059.8 5,940.0 4,486.0 4,486.0 0.0 0.0 0.0 126.0 126.0 0.0 5.3 50.0 165.0 165.0 0.0 3,493.0 3,638.7 3,012.0 3,012.0 0.0 12 კოდი 47 00 48 00 49 00 50 00 51 00 52 00 53 00 54 00 55 00 56 00 დასახელება სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური სსიპ - საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი საქართველოს სავაჭროსამრეწველო პალატა სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური მათ შორის საბიუჯეტო დონორების სახსრები დაფინანსება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა 396.9 220.0 20.0 20.0 0.0 50.3 15.0 15.0 15.0 0.0 46.3 149.0 25.0 25.0 0.0 17.3 13.0 37.2 37.2 0.0 25.7 15.0 253.0 253.0 0.0 73.2 0.0 0.0 0.0 0.0 108.7 90.0 143.0 143.0 0.0 0.0 0.0 2,393.0 2,393.0 0.0 0.0 0.0 20.0 20.0 0.0 0.0 0.0 330.0 330.0 0.0 ბ) განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 80,000.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის: ათას ლარებში დასახელება არაფინანსური აქტივების კლება ძირითადი აქტივები მატერიალური მარაგები არაწარმოებული აქტივები მიწა სხვა ბუნებრივი აქტივები რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის ლიცენზია 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა 77,514.5 25,696.9 1.6 51,815.9 2,186.5 49,629.4 49,629.4 80,000.0 62,000.0 0.0 18,000.0 2,000.0 16,000.0 16,000.0 80,000.0 76,800.0 0.0 3,200.0 2,000.0 1,200.0 1,200.0 13 მუხლი 9. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში კოდი 7 7.1 7.1.1 7.1.1.1 7.1.1.2 7.1.1.3 დასახელება მთლიანი ხარჯები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა საგარეო ურთიერთობები მათ შორის 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინასება 7,313,247.4 8,273,738.7 8,834,087.0 8,207,437.0 626,650.0 1,727,223.4 1,897,064.7 2,018,565.7 2,018,565.7 0.0 313,569.4 374,576.7 407,135.7 407,135.7 0.0 202,864.3 195,300.7 215,381.7 215,381.7 0.0 26,916.6 83,771.0 84,884.0 84,884.0 0.0 83,788.4 95,505.0 106,870.0 106,870.0 0.0 7.1.3 საერთო დანიშნულების მომსახურება 27,154.9 31,588.0 32,600.0 32,600.0 0.0 7.1.3.1 საერთო საკადრო მომსახურება 1,208.3 1,288.0 3,200.0 3,200.0 0.0 6,368.3 14,600.0 8,900.0 8,900.0 0.0 19,578.3 15,700.0 20,500.0 20,500.0 0.0 25,456.5 27,750.0 33,230.0 33,230.0 0.0 232,817.6 305,000.0 359,000.0 359,000.0 0.0 1,068,455.5 1,095,900.0 1,154,000.0 1,154,000.0 0.0 59,769.6 62,250.0 32,600.0 32,600.0 0.0 630,321.3 633,695.0 650,403.0 650,403.0 0.0 7.1.3.2 7.1.3.3 7.1.4 7.1.6 7.1.7 7.1.8 7.2 საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში თავდაცვა 7.2.1 შეიარაღებული ძალები 578,139.7 586,304.0 611,098.0 611,098.0 0.0 7.2.3 საგარეო სამხედრო დახმარება 1,496.4 3,300.0 4,000.0 4,000.0 0.0 7.2.4 გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში 50,685.2 44,091.0 33,455.0 33,455.0 0.0 14 კოდი 7.2.5 7.3 7.3.1 დასახელება სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 7.3.3 სასამართლოები და პროკურატურა მათ შორის 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინასება 0.0 0.0 1,850.0 1,850.0 0.0 859,999.9 890,071.0 928,223.0 928,223.0 0.0 619,926.2 633,393.0 651,924.0 651,924.0 0.0 80,562.2 100,077.0 107,625.0 107,625.0 0.0 7.3.4 სასჯელაღსრულების დაწესებულებები 130,834.5 126,147.0 125,889.0 125,889.0 0.0 7.3.6 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში 28,677.1 30,454.0 42,785.0 42,785.0 0.0 910,724.7 1,000,123.0 1,155,015.0 644,915.0 510,100.0 7.4 ეკონომიკური საქმიანობა 7.4.1 საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა 16,369.2 44,842.0 43,400.0 43,400.0 0.0 7.4.1.1 საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა 16,369.2 41,442.0 41,345.0 41,345.0 0.0 7.4.1.2 შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა 0.0 3,400.0 2,055.0 2,055.0 0.0 7.4.2 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა 176,005.2 194,600.0 214,400.0 211,700.0 2,700.0 7.4.2.1 სოფლის მეურნეობა 176,005.2 194,600.0 214,400.0 211,700.0 2,700.0 7.4.3 სათბობი და ენერგეტიკა 60,131.8 32,100.0 26,000.0 16,000.0 10,000.0 7.4.3.2 ნავთობი და ბუნებრივი აირი 5,307.8 12,500.0 7,000.0 7,000.0 0.0 7.4.3.5 ელექტროენერგეტიკა 54,824.0 19,600.0 19,000.0 9,000.0 10,000.0 1,184.9 1,295.0 1,500.0 1,500.0 0.0 მშენებლობა 1,184.9 1,295.0 1,500.0 1,500.0 0.0 ტრანსპორტი 515,864.9 584,220.0 742,305.0 306,655.0 435,650.0 515,861.9 583,820.0 741,670.0 306,470.0 435,200.0 3.0 400.0 100.0 100.0 0.0 7.4.4 სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა 7.4.4.3 7.4.5 7.4.5.1 7.4.5.3 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები სარკინიგზო ტრანსპორტი 7.4.5.5 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები 0.0 0.0 535.0 85.0 450.0 7.4.7 ეკონომიკის სხვა დარგები 126,613.7 100,116.0 99,180.0 37,430.0 61,750.0 262.3 356.0 353.0 353.0 0.0 58,608.0 29,753.0 23,800.0 19,300.0 4,500.0 7.4.7.1 7.4.7.3 ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება ტურიზმი 15 მათ შორის კოდი დასახელება 2013 წლის ფაქტი 7.4.7.4 მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტი 67,743.4 70,007.0 75,027.0 17,777.0 57,250.0 7.4.8 გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში 541.4 730.0 1,050.0 1,050.0 0.0 7.4.8.2 გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში 541.4 730.0 1,050.0 1,050.0 0.0 7.4.9 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში 14,013.5 42,220.0 27,180.0 27,180.0 0.0 25,845.2 36,300.0 46,000.0 42,400.0 3,600.0 7.5 გარემოს დაცვა 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინასება 7.5.1 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 447.0 300.0 1,000.0 0.0 1,000.0 7.5.4 ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა 6,632.5 18,750.0 19,053.0 16,453.0 2,600.0 7.5.6 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში 18,765.6 17,250.0 25,947.0 25,947.0 0.0 7.6 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 37,755.5 98,268.3 84,030.3 15,880.3 68,150.0 2,396.8 11,788.3 15,830.3 1,030.3 14,800.0 35,358.7 77,230.0 63,050.0 14,100.0 48,950.0 0.0 9,250.0 5,150.0 750.0 4,400.0 481,334.7 673,568.0 740,473.0 740,473.0 0.0 16,938.3 17,081.0 26,333.0 26,333.0 0.0 7.6.2 7.6.3 7.6.6 7.7 7.7.1 კომუნალური მეურნეობის განვითარება წყალმომარაგება სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში ჯანმრთელობის დაცვა სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები 7.7.1.1 ფარმაცევტული პროდუქცია 16,938.3 17,081.0 26,333.0 26,333.0 0.0 7.7.2 ამბულატორიული მომსახურება 93,370.2 219,710.0 513,072.0 513,072.0 0.0 7.7.2.1 ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება 81,210.1 207,529.0 500,334.0 500,334.0 0.0 7.7.2.2 სპეციალიზირებული ამბულატორიული მომსახურება 12,160.1 12,181.0 12,738.0 12,738.0 0.0 90,321.1 83,642.0 114,581.0 114,581.0 0.0 7.7.3 საავადმყოფოების მომსახურება 7.7.3.2 სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება 72,790.6 71,016.0 101,122.0 101,122.0 0.0 7.7.3.3 სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება 17,530.4 12,626.0 13,459.0 13,459.0 0.0 7.7.4 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 11,237.4 16,127.0 17,822.0 17,822.0 0.0 16 მათ შორის 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინასება სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 269,467.7 337,008.0 68,665.0 68,665.0 0.0 7.8 დასვენება, კულტურა და რელიგია 144,601.3 158,347.7 199,838.0 199,838.0 0.0 7.8.1 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 40,618.9 45,563.0 59,779.0 59,779.0 0.0 73,298.7 74,853.0 89,113.0 89,113.0 0.0 კოდი 7.7.6 დასახელება 7.8.2 მომსახურება კულტურის სფეროში 7.8.3 ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 25,466.4 31,800.0 39,978.0 39,978.0 0.0 7.8.4 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 753.1 884.7 781.0 781.0 0.0 7.8.6 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში 4,464.2 5,247.0 10,187.0 10,187.0 0.0 682,544.0 768,904.2 851,348.0 809,448.0 41,900.0 460,625.5 439,673.0 493,583.0 493,583.0 0.0 7.9 განათლება 7.9.2 ზოგადი განათლება 7.9.2.1 დაწყებითი ზოგადი განათლება 18,431.1 19,300.0 20,000.0 20,000.0 0.0 7.9.2.3 საშუალო ზოგადი განათლება 442,194.3 420,373.0 473,583.0 473,583.0 0.0 7.9.3 პროფესიული განათლება 9,292.8 28,800.0 26,750.0 26,750.0 0.0 7.9.4 უმაღლესი განათლება 84,932.9 79,947.5 92,704.0 92,704.0 0.0 84,932.9 79,947.5 92,704.0 92,704.0 0.0 0.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 0.0 7.9.4.2 უმაღლესი აკადემიური განათლება 7.9.5 უმაღლესისშემდგომი განათლება 7.9.6 განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება 61,141.5 89,611.0 96,166.0 96,166.0 0.0 7.9.8 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 66,551.4 129,872.7 141,145.0 99,245.0 41,900.0 1,812,897.4 2,117,396.8 2,160,191.0 2,157,291.0 2,900.0 7.10 სოციალური დაცვა 7.10.1 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა 4,350.9 5,379.0 4,635.0 4,635.0 0.0 7.10.1.2 შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა 4,350.9 5,379.0 4,635.0 4,635.0 0.0 1,149,051.9 1,326,325.8 1,370,261.0 1,370,261.0 0.0 500,653.4 643,699.0 656,620.0 656,620.0 0.0 7.10.2 7.10.4 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 7.10.6 საცხოვრებლით უზრუნველყოფა 7,497.9 8,495.0 9,555.0 9,555.0 0.0 7.10.7 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას 118,481.2 99,352.0 73,706.0 70,806.0 2,900.0 17 თავი IV საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების ცვლილება მუხლი 10. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო (-664,087.0) ათასი ლარის ოდენობით. მუხლი 11. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 1. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 256,690.0 ათასი ლარის ოდენობით. 2. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 326,690.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში დასახელება ფინანსური აქტივების ზრდა ვალუტა და დეპოზიტები სესხები აქციები და სხვა კაპიტალი 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა 277,105.1 0.0 118,546.0 158,559.1 233,180.0 25,000.0 128,731.6 79,448.4 326,690.0 50,000.0 135,350.0 141,340.0 3. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 70,000.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში დასახელება ფინანსური აქტივების კლება ვალუტა და დეპოზიტები სესხები სხვა დებიტორული დავალიანებები 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა 449,318.1 409,393.6 39,913.0 11.4 70,000.0 0.0 70,000.0 0.0 70,000.0 0.0 70,000.0 0.0 18 მუხლი 12. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 1. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 920,777.0 ათასი ლარის ოდენობით. 2. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ზრდა 1,330,000.0 ათასი ლარის ოდენობით: - სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებიდან მიღებული სახსრები - 400,000.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: - განვითარების პოლიტიკის ახალი ღონისძიება (CG DPO I) (მსოფლიო ბანკი) მისაღები სახსრები განისაზღვროს − 155 000.0 ათასი ლარის ოდენობით; - საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებიდან მისაღები სახსრები (IFI) – 85 000.0 ათასი ლარის ოდენობით. - საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებისა და უცხო ქვეყნების მთავრობების მიერ საქართველოს მთავრობისათვის გამოსაყოფი გრძელვადიანი საინვესტიციო, შეღავათიანი კრედიტები - 690 000.0 ათასი ლარის ოდენობით; ათას ლარებში დასახელება ვალდებულებების ზრდა საშინაო ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა საგარეო სესხები 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა 737,891.5 149,531.0 149,531.0 588,360.5 588,360.5 1,636,000.0 600,000.0 600,000.0 1,036,000.0 1,036,000.0 1,330,000.0 400,000.0 400,000.0 930,000.0 930,000.0 19 საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციების და უცხო ქვეყნების მთავრობების მიერ საქართველოს მთავრობისათვის გამოსაყოფი გრძელვადიანი საინვესტიციო, შეღავათიანი კრედიტები ათას ლარებში 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა კრედიტები 471,725.6 600,000.0 690,000.0 აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი I (აღაიანი–იგოეთი, რიკოთის გვირაბის რეაბილიტაცია) (WB) 5,848.6 0.0 0.0 წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი (EIB) 18,680.5 12,060.0 1,750.0 შავი ზღვის ელექტროგადამცემი ქსელის პროექტი (KfW, EIB, EBRD) 71,409.2 0.0 0.0 საგზაო დერეფნის საინვესტიციო პროგრამა (აჭარის შემოვლითი გზა) (ADB) 52,855.9 40,800.0 53,800.0 14,336.6 29,760.0 16,000.0 აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის ზესტაფონი–ქუთაისი–სამტრედიის მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქცია (JICA) 76,481.5 89,000.0 58,500.0 ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (II ფაზა) (KfW) 4,126.1 2,700.0 0.0 21,087.9 0.0 0.0 სათხილამურო ინფრასტრუქტურის განვითარება ზემო სვანეთში (Government of France) 22,001.0 14,475.0 4,500.0 აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი IV (აგარა - ზემო ოსიაური) (WB) 171.0 22,000.0 40,000.0 ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EIB, EU) 8,195.6 26,600.0 19,000.0 სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობის პროექტი (IFAD) 2,919.6 10,700.0 4,400.0 რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტის დამატებითი დაფინანსება (WB) 3,144.1 515.0 170.0 აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი III (რუისი-აგარა) დამატებითი დაფინანსება (WB) 10,335.0 23,600.0 20,000.0 ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (I ფაზა) (KfW) 1,493.1 0.0 0.0 აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი III (სვენეთი–რუისი) (WB) 20,786.6 6,800.0 3,600.0 623.0 0.0 0.0 დასახელება რეგიონალური განვითარების პროექტი II (იმერეთი) (WB) საფრანგეთის სასაქონლო დახმარება (Government of France) ბორჯომის წყლის პროექტი (EBRD) 20 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (III ფაზა) (KfW, EU) 1,821.9 9,131.6 15,000.0 მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამა (ADB) 6,339.3 65,010.0 85,500.0 რეგიონალური განვითარების პროექტი I (კახეთი) (WB) 11,066.9 20,300.0 13,000.0 ქობულეთის წყალარინების პროექტი (ORET, EBRD) 553.8 4,500.0 1,000.0 შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მეორე პროექტი (WB) 33,782.3 28,000.0 20,000.0 ენგურის ჰიდროელექტროსადგურის რეაბილიტაციის პროექტი (EBRD) 8,478.7 2,200.0 0.0 ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა (წყალმომარაგებისა და წყალარინების სექტორი) (ADB) 19,567.6 33,900.0 42,350.0 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (KfW) 1,366.8 2,900.0 0.0 რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი (WB) 2,580.6 100.0 130.0 სამტრედია-გრიგოლეთის საავტომობილო გზის კმ 0-კმ 50 მონაკვეთის მოდერნიზაცია-მშენებლობა (EIB, EU) 37,594.8 40,000.0 78,500.0 მუნიციპალური მომსახურების განვითარების პროექტი (II ფაზა) (ADB) 1,239.5 0.0 0.0 გოდერძის ხეობაში სათხილამურო საბაგიროების მოწყობა (Unicredit Bank) 9,951.1 0.0 0.0 კახეთის რეგიონული გზების განვითარების პროექტი (WB) 2,887.3 8,000.0 3,200.0 შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულახარაგაული-მოლითი-ფონა-ჩუმათელეთის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხარაგაულის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (ADB) 0.0 0.0 1,600.0 ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტი (KfW, EU) 0.0 0.0 2,000.0 შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მესამე პროექტი (WB) 0.0 8,000.0 36,000.0 რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB) 0.0 0.0 27,950.0 500-220კვ ქ/ს-ის "ჯვარი" და შესაბამისი ხაზების მშენებლობა (KfW, EBRD, EC) 0.0 20,400.0 23,000.0 დასახელება 21 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა 0.0 11,300.0 14,000.0 ირიგაციისა და მიწის ბაზრის განვითარების პროექტი (WB) 0.0 0.0 25,000.0 220კვ "ახალციხე-ბათუმი" ხაზის მშენებლობა (WB) 0.0 14,000.0 14,000.0 აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი V (ზემო ოსიაური - რიკოთი) (WB) 0.0 0.0 20,000.0 სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (IFAD, GEF) 0.0 0.0 600.0 0.0 2,248.4 5,000.0 წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი II (EIB, EU) 0.0 51,000.0 40,000.0 ჭიათურის საბაგირო გზების რეკონსტრუქციარეაბილიტაციის პროექტი (Government of France) 0.0 0.0 450.0 დასახელება რეგიონალური ელექტროგადაცემის გაუმჯობესების პროექტი (ADB) აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD) 3. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 409,223.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში დასახელება ვალდებულებების კლება საშინაო ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა სესხები სხვა კრედიტორული დავალიანებები საგარეო ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა სესხები სხვა კრედიტორული დავალიანებები 2013 წლის ფაქტი 513,865.1 2014 წლის გეგმა 595,081.3 2015 წლის გეგმა 409,223.0 59,649.4 35,000.0 8,170.2 16,479.1 66,081.3 35,000.0 3,073.3 28,008.0 63,194.0 35,000.0 1,186.0 27,008.0 454,215.7 106,824.6 323,621.0 23,770.2 529,000.0 0.0 529,000.0 0.0 346,029.0 0.0 345,000.0 1,029.0 მუხლი 13. საქართველოს სახელმწიფო ვალის საპროგნოზო ზღვრული მოცულობა განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ვალის საპროგნოზო ზღვრული მოცულობა 2015 წლის ბოლოსთვის არაუმეტეს 11 351.5 მლნ ლარის ოდენობით, მათ შორის სახელმწიფო საგარეო ვალის - 8 397.6 მლნ ლარის ოდენობით, ხოლო სახელმწიფო საშინაო ვალის − 2 954.0 მლნ ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: 22 სახელმწიფო ვალის საპროგნოზო ზღვრული მოცულობა 2015 წლის ბოლოსთვის ათასი ლარი სახელმწიფო საგარეო ვალის ზღვრული მოცულობა 8,397,561 მრავალმხრივი კრედიტორებისაგან 5,952,622 1 მსოფლიო ბანკი (WB) 3,595,195 2 სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) 59,440 3 საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) 217,000 4 ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) 172,441 5 აზიის განვითარების ბანკი (ADB) 1,311,747 6 ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) 596,799 1,527,308 ორმხრივი კრედიტორებისაგან 1 ავსტრია 25,822 2 აზერბაიჯანი 18,716 3 თურქმენეთი 369 4 თურქეთი 35,823 5 ირანი 14,546 6 რუსეთი 151,940 7 სომხეთი 21,782 8 უზბეკეთი 424 9 უკრაინა 387 10 ყაზახეთი 48,605 11 ჩინეთი 5,880 12 გერმანია 586,735 13 იაპონია 417,160 14 კუვეიტი 30,853 15 ნიდერლანდები 2,809 16 ამერიკა 47,842 17 საფრანგეთი 117,614 სხვა საგარეო ვალდებულებები 875,000 1 875,000 ევრობონდები სახელმწიფოს გარანტიით აღებული კრედიტები 1 4,657 4,657 გერმანია საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (ეროვნული ბანკი) საშინაო ვალის ზღვრული მოცულობა 37,975 2,953,971 1 ეროვნული ბანკისთვის განკუთვნილი ერთწლიანი ყოველწლიურად განახლებადი სახელმწიფო ობლიგაცია 400,846 2 სხვადასხვა ვადის სახელმწიფო ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისთვის 137,000 3 ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ვალდებულებები 420,745 4 ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ობლიგაციები 1,323,055 5 ისტორიული ვალი 672,325 სახელმწიფო ვალის ზღვრული მოცულობა 11,351,532 შენიშვნა: ზღვრული მოცულობის გამოთვლისას გამოყენებულია გაცვლითი კურსი 1 აშშ დოლარი − 1.75 ლარი 23 თავი V სახელმწიფო ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მუხლი 14. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის პრიორიტეტები (პირველი დონე), მათ ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამები (მეორე დონე) და ქვეპროგრამები (მესამე და შემდგომი დონეები) შემდეგი რედაქციით: 1 ხელმისაწვდომი ხარისხიანი ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა სახელმწიფოს უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია მოსახლეობის ჯანმრთელობასა და სოციალურ გარანტიებზე ზრუნვა. პრიორიტეტი ითვალისწინებს პროგრამებს, რომლებმაც უნდა უზრუნველყოს ქვეყნის მთელი მოსახლეობისათვის ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურების ხელმისაწვდომობა, გააუმჯობესოს ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურების ხარისხი და უზრუნველყოს საჭიროებებზე დაფუძნებული სოციალური გარანტიების შესაბამისი ბენეფიციარებისათვის შეთავაზება; პრიორიტეტი მიზნად ისახავს პაციენტზე ორიენტირებული ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის შექმნას, რისთვისაც აუცილებელია გაიზარდოს სამედიცინო მომსახურების გეოგრაფიული და ფინანსური ხელმისაწვდომობა და გაუმჯობესდეს სამედიცინო მომსახურების ხარისხი; გაგრძელდეს მუშაობა დაავადებათა პრევენციის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის საფრთხეებისათვის მზადყოფნის და საპასუხო რეაგირების კუთხით და გაუმჯობესდეს ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს ორგანიზება და მართვა სექტორის ეფექტიანობის გაზრდის მიზნით; ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის რეფორმირების პროცესში საქართველოს ყველა მოქალაქე ეტაპობრივად უზრუნველყოფილი იქნება ჯანმრთელობის უნივერსალური საბაზისო პაკეტით. ჯანმრთელობის დაცვის უნივერსალური პროგრამა უზრუნველყოფს სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობას, ფინანსური რისკებისაგან დაცვას, დაავადებათა პრევენციას და გადაუდებელი მკურნალობის ბაზისურ მოცვას. ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის დაფინანსების გაუმჯობესების მიზნით დაინერგება მსოფლიოში აპრობირებული მექანიზმები. გარდა ამისა, გაიზრდება ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამული დაფინანსება; გაგრძელდება მუშაობა მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მისი სხვადასხვა პროგრამით უზრუნველყოფის კუთხით. დაავადებათა პრევენციისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის საფრთხეებისათვის მზადყოფნის მიზნით გაგრძელდება მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე მუდმივი ზედამხედველობა; ელექტრონული საინფორმაციო სისტემების განვითარებით დაიხვეწება რუტინული სტატისტიკის მოპოვებისა და ანალიზის მექანიზმები; განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფში სპეციფიკური გადამდები და არაგადამდები დაავადებების პრევენციას და იმუნიზაციის პროგრამის ეფექტიანობის გაზრდას, აივ ინფექციის გავრცელების სტაბილიზაციას, ტუბერკულოზის გავრცელების შემცირებას და ისეთი ქრონიკული მდგომარეობების პრევენციას, როგორებიცაა დიაბეტი და თირკმლის ქრონიკული უკმარისობა; ყურადღება გამახვილდება ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციაზე; პრიორიტეტის ფარგლებში ბენეფიციარები უზრუნველყოფილი იქნებიან გარანტირებული სოციალური დახმარებებით, მათი საჭიროებიდან გამომდინარე. პენსიონერები უზრუნველყოფილი იქნებიან კანონმდებლობით სახელმწიფოსგან განსაზღვრული საპენსციო 24 გასაცემლებით; სოციალური მომსახურების მნიშვნელოვანი ნაწილი იქნება სპეციალიზებული დაწესებულებები − მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა, მოხუცებულთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სახლები და დღის სტაციონარები, აგრეთვე სხვა სპეციალიზებული დაწესებულებები. სოციალური მომსახურების დაწესებულებათა ქსელის განვითარება დაემყარება გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის პრინციპს; დასაქმების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება სამუშაო ადგილების შექმნის ხელშეწყობა და შრომითი რესურსების სწორი მართვა. პრიორიტეტული მიმართულებაა ეფექტიანი და ცივილიზებული შრომის ბაზრის ჩამოყალიბება. შრომის კანონმდებლობის ევროპულ კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაცია ამ ამოცანის შესრულების მნიშვნელოვანი კომპონენტია. სახელმწიფო უზრუნველყოფს უმუშევრობის შესახებ ინფორმაციული ბაზის მუდმივ განახლებას და დახვეწას, უმუშევრობის გეოგრაფიის შესახებ მონაცემების შეგროვებასა და კვლევას, სამუშაოს მაძიებელთა შესახებ მონაცემების დამუშავებას, ასევე სისტემატიზებული მონაცემების დამუშავებას, თუ რა კვალიფიკაციის კადრებზე არის მოთხოვნილება დამსაქმებელთა მხრიდან. 1.1 სოციალური დაცვა და საპენსიო უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 35 02) ქვეყანაში სიღარიბის უკიდურესი ფორმების აღმოფხვრა, სოციალური რისკების განეიტრალება და ღირსეული სიბერის უზრუნველყოფა ხანდაზმული მოქალაქეებისათვის;ეფექტიანი და ფინანსურად მდგრადი საპენსიო და სოციალური დახმარების სისტემის განვითარებით მოწყვლადი ჯგუფების საარსებოდ აუცილებელი ფულადი შემოსავლებით და სოციალური სერვისებით უზრუნველყოფა; საპენსიო სისტემის რეფორმის ფარგლებში დაგროვებით საპენსიო სისტემაზე გადასვლასთან დაკავშირებული ღონისძიებების ხელშეწყობა;შესაბამისი საჭიროების მქონე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა (მათ შორის ბავშვთა) პრევენციული, სარეაბილიტაციო და ალტერნატიული მომსახურებითა და დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფა. ხანდაზმულთა და ოჯახურ მზრუნველობას მოკლებულ, სოციალურად დაუცველ და მიუსაფარ ბავშვთა ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და საზოგადოებაში ინტეგრაცია. 1.1.1 საპენსიო უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 35 02 01) ქვეპროგრამის ფარგლებში გაიცემა სახელმწიფო პენსიები ქალებისათვის 60 წლის, მამაკაცებისათვის - 65 წლის ასაკის მიღწევისას და სახელმწიფო კომპენსაციები სხვადასხვა კატეგორიებისათვის (სამხედრო, შინაგან საქმეთა ორგანოებიდან, საქართველოს დაზვერვის სამსახურიდან და სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურიდან თადარიგში დათხოვნილ პირთათვის, პროკურატურის სისტემიდან დათხოვნილი მუშაკებისათვის, უმაღლესი დიპლომატიური რანგის მქონე პირთათვის, მოსამართლეთათვის და სხვა);ქვეპროგრამის მიზანია კანონით განსაზღვრული პირების სახელმწიფო პენსიის და სახელმწიფო კომპენსაციების მიმღებთა გამოვლენა, დადგენა, აღრიცხვა, ბენეფიტის დანიშვნა და გაცემის ორგანიზება. 1.1.2 სოციალური დახმარებები (პროგრამული კოდი 35 02 02) ქვეყანაში სიღარიბის უკიდურესი ფორმების აღმოფხვრისა და სოციალური რისკების განეიტრალების მიზნით სხვადასხვა სოციალური გასაცემლის დაფინანსება, კერძოდ, სიღარიბის ზღვრის ქვემოთ მყოფი მოსახლეობისათვის საარსებო შემწეობების, დევნილთა, ლტოლვილთა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა ფულადი დახმარებების, რეინტეგრაციის შემწეობის, ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, ასევე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო და საქართველოს კანონმდებლობით 25 გათვალისწინებული სხვა სოციალური დახმარებების გაცემა. 1.1.3 სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა (პროგრამული კოდი 35 02 03) რეინტეგრირებული და მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფი ბავშვების ხელოვნური კვების პროდუქტებით უზრუნველყოფა; გონებრივი და ფიზიკური დარღვევების მქონე ბავშვთა ადრეული დიაგნოსტიკა და მიტოვების პრევენცია; შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია; ძვალ-სახსროვანი დაავადებების მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია; ომის ვეტერანთა რეაბილიტაცია; შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა (მ.შ. ბავშვთა) და მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფ ბავშვთა დღის ცენტრების მომსახურებით უზრუნველყოფა; შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა და ხანდაზმულთა სათემო ორგანიზაციების მომსახურებით უზრუნველყოფა; შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფა; ყრუთა კომუნიკაციის ხელშეწყობა; სხვადასხვა პრობლემების მქონე ორსულთა და დედათა თავშესაფრით უზრუნველყოფა 10 წლამდე ასაკის შვილებთან ერთად; მზრუნველობამოკლებული ბავშვების მიმღებ ოჯახებში განთავსების გზით ოჯახურ გარემოში აღზრდის უზრუნველყოფა და მცირე საოჯახო ტიპის ბავშვთა სახლებში მომსახურება; მიუსაფარ ბავშვთა სადღეღამისო მომსახურების მიწოდება. 1.2 ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამა (პროგრამული კოდი 35 03) სახელმწიფოს მიერ სხვადასხვა მეთოდით მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების მიწოდება. „მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა“ პროგრამის ფარგლებში მოსახლეობის უზრუნველყოფა გეგმიური ამბულატორიული, გადაუდებელი ამბულატორიული, გეგმიური ქირურგიული მომსახურებით, სტაციონარული, ქიმიო, ჰორმონო და სხივური თერაპიით და მშობიარობისა და საკეისრო კვეთის სერვისებით;საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მიზნებიდან გამომდინარე, მოსახლეობის იმუნიზაციის, დაავადებათა ადრეული გამოვლენისა და სკრინინგის ხელშეწყობის განხორციელება და ისეთი გადამდები დაავადებების, როგორიცაა მალარია და სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების, გავრცელების კონტროლის, სისხლისა და სისხლის პროდუქტების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა;სამედიცინო განათლების რეფორმის ფარგლებში დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლების პროცესის, შესაბამისი შეფასების სისტემების სრულყოფისა და პროფესიული რეგულირების დამატებითი მექანიზმების შემოღების მიზნით საჭირო ღონისძიებებისა და ასევე, უწყვეტი პროფესიული განვითარების ფორმალიზებული სისტემის ამოქმედებისათვის გასატარებელი ღონისძიებების დაფინანსება. 1.2.1 მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 35 03 01) „მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამის“, ფარგლებში ხორციელდება მოსახლეობის უზრუნველყოფა გეგმიური ამბულატორიული, გადაუდებელი ამბულატორიული, გეგმიური ქირურგიული მომსახურებით, სტაციონარული, ქიმიო, ჰორმონო და სხივური თერაპია და მშობიარობისა და საკეისრო კვეთის სერვისები.დაიწყება ზოგიერთი ბენეფიციარის შესაბამისი მედიკამენტებით უზრუნველყოფა. 1.2.2 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 35 03 02) ჯანმრთელობის ხელშეწყობის, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებისა და დაავადებათა პროფილაქტიკისკენ მიმართული პროგრამების განხორციელების გზით, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებისკენ მიმართული ღონისძიებების განხორციელება. პროგრამების განხორციელება, რომლებიც ხელს უწყობენ გადამდებ და ონკოლოგიურ დაავადებათა პრევენციას. მათი ადრეული გამოვლენა, ერთის მხრივ, უზრუნველყოფს საზოგადოების დაცულობის გაზრდას და მეორეს მხრივ, სახელმწიფო დანახარჯების ოპტიმიზაციას; მოსახლეობის იმუნიზაცია, დაავადებათა ადრეული გამოვლენისა და სკრინინგის ხელშეწყობა, 26 ასევე ისეთი გადამდები დაავადებების, როგორიცაა ტუბერკულოზი, მალარია, ვირუსული ჰეპატიტები, აივ-ინფექცია, სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების გავრცელების კონტროლი და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ღონისძიებების განხორციელება საქართველოს მთელ მოსახლეობაში. 1.2.2.1 დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი (პროგრამული კოდი 35 03 02 01) დაავადებათა ადრეული გამოვლენისა და გავრცელების პრევენციის უზრუნველყოფა და მოსახლეობაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება; პროგრამა ითვალისწინებს შემდეგ ღონისძიებებს: • ძუძუს, საშვილოსნოს ყელის, კოლორექტული და პროსტატის კიბოს სკრინინგი; • ბავშვთა ასაკის განვითარების შეფერხება, დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი; • ეპილეფსიის დიაგნოსტიკა და ზედამხედველობა; • მოსახლეობის საგანმანათლებლო კამპანია. 1.2.2.2 იმუნიზაცია (პროგრამული კოდი 35 03 02 02) მოსახლეობის მართვადი ინფექციებისაგან დაცვა იმუნიზაციის გზით და მოსახლეობის უზრუნველყოფა ანტირაბიული ვაქცინით, იმუნოგლობულინითა და ანტირაბიული სამედიცინო დახმარებით; იმუნიზაციის წარმოებისთვის საჭირო ვაქცინების და ასაცრელი მასალების (შპრიცებისა და უსაფრთხო ყუთების) შესყიდვა; სპეციფიკური შრატებისა და ვაქცინების სტრატეგიული მარაგის შესყიდვა, შენახვა და გაცემა; მოსახლეობის ანტირაბიული სამკურნალო საშუალებებით უზრუნველყოფა და შესაბამისი სამედიცინო დახმარების უზრუნველყოფა; ვაქცინების, შრატების და ასაცრელი მასალების (შპრიცებისა და უსაფრთხო ყუთების) შენახვა და გაცემა-განაწილება „ცივი ჯაჭვის“ პრინციპების დაცვით ცენტრალური დონიდან ადმინისტრაციულ ერთეულებამდე. 1.2.2.3 ეპიდზედამხედველობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 35 03 02 03) ქვეყანაში ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების გაუმჯობესება; ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ერთეულებში და მუნიციპალურ დონეზე სამედიცინო სტატისტიკური სისტემის მუშაობის უზრუნველყოფა; იმუნიზაციის წარმოებისათვის საჭირო ღონისძიებების დაგეგმვისა და რაიონულ დონეზე ლოჯისტიკის განხორციელება; მალარიისა და სხვა პარაზიტული დაავადებების პროფილაქტიკისა და კონტროლის გაუმჯობესება; გადამდებ დაავადებათა დროული გამოვლენების გაუმჯობესება ეპიდზედამხედველობისა და ლაბორატორიულ სამსახურებზე დაფუძნებული სისტემის გამართული მუშაობის გზით. 27 1.2.2.4 უსაფრთხო სისხლი (პროგრამული კოდი 35 03 02 04) ტრანსფუზიით გადამდები ინფექციების პრევენცია და საქართველოს მასშტაბით სისხლის კომპონენტების თანაბარი სტანდარტის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და ფასიანი დონორობის ინსტიტუტის ეტაპობრივი ჩანაცვლება უანგარო, რეგულარული დონორობის სისტემით; დონორული სისხლის კვლევის მხარდაჭერა B და C ჰეპატიტებზე, აივ–ინფექცია/შიდსსა და სიფილისზე; ხარისხის გარე კონტროლის უზრუნველყოფა; უანგარო დონორების მხარდაჭერა და მოზიდვის კამპანია. 1.2.2.5 პროფესიულ დაავადებათა პრევენცია (პროგრამული კოდი 35 03 02 05) დასაქმებული მოსახლეობის ჯანმრთელობის განპირობებული დაავადებების პრევენციით; დაცვა პროფესიული და პროფესიით შრომის პროცესში მოქმედი გარე ფაქტორების შესწავლა-შეფასება, სამიზნე ჯგუფებში პროფესიული ჯანმრთელობის კვლევა და დამსაქმებლისა და დასაქმებულის ინფორმირება პროფესიული ჯანმრთელობის რისკებისა და მათგან დაცვის მეთოდების შესახებ. 1.2.2.6 ინფექციური დაავადებების მართვა (პროგრამული კოდი 35 03 02 06) ინფექციური და პარაზიტული დაავადებების მქონე სტაციონარული სამედიცინო დახმარებით უზრუნველყოფა. 1.2.2.7 ავადმყოფთა ადეკვატური ტუბერკულოზის მართვა (პროგრამული კოდი 35 03 02 07) ტუბერკულოზით ავადობისა და სიკვდილიანობის შემცირების უზრუნველსაყოფად, ტუბერკულოზზე აქტიური ეპიდზედამხედველობის განხორციელება და სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში ანტიტუბერკულოზური ღონისძიებების ხელშეწყობა. ტუბერკულოზის სამკურნალო პირველი რიგის მედიკამენტების შესყიდვა, სენსიტიური და რეზისტენტული ფორმის ტუბერკულოზით დაავადებულ პაციენტთა ინსენტივობა; ქვეპროგრამა უზრუნველყოფს: ტუბერკულოზის ყველა საეჭვო შემთხვევის გამოკვლევას, ტუბერკულოზით დაავადებულთა ამბულატორიულ მომსახურებას (ანტიტუბერკულოზური პრეპარატებით უზრუნველყოფა და მკურნალობა უშუალო მეთვალყურეობის ქვეშ), ეროვნული რეფერალური ლაბორატორიის მიერ სტაციონარსა და ამბულატორიაში ბაქტერიოლოგიური დიაგნოსტიკის ხარისხის კონტროლის და რეზისტენტული ტუბერკულოზის ლაბორატორიული მართვის უზრუნველყოფას, ტუბკაბინეტებსა და ტუბდისპანსერებში ზედამხედველობას (სუპერვიზია), უშუალო მეთვალყურეობის ქვეშ (DOTS სამსახური) მკურნალობას, ფთიზიატრიული სტაციონარული დახმარების ფარგლებში დიაგნოსტიკურ, თერაპიულ და ქირურგიულ მომსახურებას, მათ შორის, რეზისტენტული ფორმების მკურნალობას. 1.2.2.8 აივ ინფექცია/შიდსი (პროგრამული კოდი 35 03 02 08) აივ-ინფექცია/შიდსზე მაღალი რისკის ჯგუფის პირთათვის კონსულტაციის გაწევა და კვლევა. აივ-ინფექცია/შიდსით დაავადებულთა პალიატიური მოვლა, ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობა, პირველი რიგის ანტირეტროვირუსული მედიკამენტებით უზრუნველყოფა. ბენეფიციარების მეთადონით ჩანაცვლებითი თერაპიის პროგრამაში ჩართვა. 28 1.2.2.9 დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა (პროგრამული კოდი 35 03 02 09) დედათა და ახალშობილთა ჯანმრთელობის გაუმჯობესება და სიკვდილიანობის შემცირება, ანტენატალური ზედამხედველობის, მაღალი რისკის ორსულთა, მშობიარეთა და მელოგინეთა მკურნალობის, გენეტიკური პათოლოგიების ადრეული გამოვლენის, ორსულებში B ჰეპატიტის (სწრაფი/მარტივი და კონფირმაციული), ათაშანგის (სწრაფი/მარტივი და კონფირმაციული) და აივ-ინფექციის/შიდსის (სწრაფი/მარტივი) განსაზღვრისათვის მათი საჭირო ტესტებითა და სახარჯი მასალით უზრუნველყოფის, ჰიპოთირეოზზე, ფენილკეტონურიაზე, ჰიპერფენილალანინემიასა და მუკოვისციდოზზე ახალშობილთა და ბავშვთა სკრინინგის და ახალშობილთა სმენის სკრინინგის გზით. 1.2.2.10 ნარკომანია (პროგრამული კოდი 35 03 02 10) ნარკომანიით დაავადებულ პირთა მკურნალობა (სტაციონარული დეტოქსიკაცია) და პირველადი რეაბილიტაცია, ასევე მათი ჩამანაცვლებელი ნარკოტიკით უზრუნველყოფა და სამედიცინო მეთვალყურეობა. 1.2.2.11 ჯანმრთელობის ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 35 03 02 11) თამბაქოს წინააღმდეგ ფართომასშტაბიანი საზოგადოებრივი ბრძოლის დასაწყებად და თამბაქოსაგან თავისუფალი გარემოს შესაქმნელად სამოქალაქო მობილიზაციის გაზრდა და მოსახლეობის მხარდაჭერის მოპოვება. მოსახლეობის ინფორმირებულობის დონის ამაღლება თამბაქოს საკითხებზე, მათ შორის კანონმდებლობის ძირითად პრინციპებზე და თამბაქოს, როგორც ჯანმრთელობის ქცევით რისკ-ფაქტორზე;საინფორმაციო მედიაკამპანიის განხორციელება, თამბაქოს მოხმარების აკრძალვის/შეზღუდვის დანერგვისა და აღსრულების შეფასებისა და გაუმჯობესების მიზნით სხვადასხვა ტიპის დაწესებულებების მონიტორინგი, ტრენინგების ჩატარება დაინტერესებული მხარეების ჩართულობით. მულტისექტორული თანამშრომლობის გამტკიცება თამბაქოსაგან თავისუფალი გარემოს მხარდასაჭერად. 1.2.3 მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში (პროგრამული კოდი 35 03 03) არაგადამდები დაავადებებით გამოწვეული სიკვდილიანობის შემცირება და მოსახლეობის დაცვა ამ დაავადებებით გამოწვეული ფინანსური რისკებისგან, მათთვის ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებებზე (მათ შორის პირველადი სამედიცინო მომსახურებები სასწრაფო– გადაუდებელ შემთხვევებში) ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის გზით. პროგრამით გათვალისწინებული ღონისძიებებია: • ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე მოსახლეობის სპეციალიზებული დახმარებით უზრუნველყოფა; • დიაბეტით დაავადებული პაციენტების მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; • ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება; • თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებული პაციენტების დიალიზით, თირკმლის ტრანსპლანტაციითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; • ინკურაბელური პაციენტების მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; • იშვიათი დაავადებების მქონე პაციენტთა მკურნალობითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; • სასწრაფო სამედიცინო დახმარების, სამედიცინო ტრანსპორტირებისა და სოფლად ამბულატორიული მომსახურებით უზრუნველყოფა; • რეფერალური დახმარების უზრუნველყოფა; • სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება. 29 1.2.3.1 ფსიქიკური ჯანმრთელობა (პროგრამული კოდი 35 03 03 01) ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე მოსახლეობისათვის სპეციალიზებული ამბულატორიული და სტაციონარული დახმარების აღმოჩენა, მათ შორის: • ბავშვთა და მოზრდილთა ამბულატორიული მომსახურება; • ფსიქო–სოციალური რეაბილიტაცია; • ბავშვთა და მოზრდილთა ფსიქიკური სტაციონარული მომსახურება; • კრიზისული ინტერვენცია; • ფსიქოაქტიური ნივთიერებებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების სტაციონარული მომსახურება; • სტაციონარში მყოფი პაციენტების ურგენტული მომსახურებით უზრუნველყოფა. 1.2.3.2 დიაბეტის მართვა (პროგრამული კოდი 35 03 03 02) დიაბეტით დაავადებული ბავშვებისა და მოზრდილების ადეკვატური სამედიცინო დახმარებით უზრუნველყოფა, შესაძლო გართულებების პრევენცია და შემცირება; დიაბეტით (მ.შ. უშაქრო დიაბეტით) დაავადებულ ბავშვთა და მოზრდილ ავადმყოფთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა და ბავშვთა საანალიზო–ტექნიკური საშუალებებით უზრუნველყოფა; დიაბეტით დაავადებულ პირთა სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურებით უზრუნველყოფა. 1.2.3.3 ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება (პროგრამული კოდი 35 03 03 03) 18 წლამდე ასაკის ონკოლოგიური პაციენტების ჯანმრთელობის გაუმჯობესება ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით. 1.2.3.4 მდგომარეობის დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია (პროგრამული კოდი 35 03 03 04) თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით დაავადებული პაციენტების შესაბამისი სამედიცინო მომსახურებით, კერძოდ, ჰემოდიალიზით, პერიტონეული დიალიზით, თირკმლის ტრანსპლანტაციის ოპერაციით და შესაბამისი მედიკამენტებით უზრუნველყოფა. 1.2.3.5 ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა (პროგრამული კოდი 35 03 03 05) ინკურაბელურ პაციენტთა ამბულატორიული და სტაციონარული პალიატიური მზრუნველობა, მათ შორის, აივ-ინფექცია/შიდსით დაავადებულთა პალიატიური სტაციონარული მზრუნველობა; ინკურაბელურ პაციენტთა ტკივილგამაყუჩებელი მედიკამენტებით უზრუნველყოფა. 1.2.3.6 იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა (პროგრამული კოდი 35 03 03 06) იშვიათი დაავადებების მქონე 18 წლამდე ასაკის პირთა სტაციონარული მომსახურება დაავადების სპეციფიკური გართულებების დროს, ასევე ჰემოფილიით დაავადებული ბავშვებისა და მოზრდილების ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურების უზრუნველყოფა; იშვიათი დაავადებების მქონე პირთათვის სპეციფიკური მედიკამენტებისა და საკვები დანამატების შესყიდვა; ჰემოფილიით დაავადებულ ბავშვთა და მოზრდილთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა 30 (ანტიჰემოფილური ფაქტორ-კონცენტრატებისა და ანტიინჰიბიტორული პროთრომბინკომპლექსის შესყიდვა); ფენილკეტონურიით დაავადებულ ბავშვთა სამკურნალო საკვები დანამატით უზრუნველყოფა; მუკოვისციდოზით დაავადებულთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (პანკრეასის ფერმენტების შესყიდვა); სომატოტროპული ჰორმონის დეფიციტის მქონე პაციენტებისათვის ჰორმონის შესყიდვა; ბრუტონის დაავადების მქონე პაციენტების სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა. 1.2.3.7 სასწრაფო გადაუდებელი დახმარება და სამედიცინო ტრანსპორტირება (პროგრამული კოდი 35 03 03 07) სასწრაფო სამედიცინო დახმარებისა და სამედიცინო ტრანსპორტირების სერვისების მიწოდება მოსახლეობისათვის. 1.2.3.8 სოფლის ექიმი (პროგრამული კოდი 35 03 03 08) სოფლად მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეების (გარდა სახელმწიფოს მიერ დაზღვეული მოქალაქეებისა) უზრუნველყოფა პირველადი ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით (ექიმთან ვიზიტი, ექიმის ვიზიტი ბინაზე, ლაბორატორიული გამოკვლევები, ექიმის მეთვალყურეობა და სხვა); სპეცდაფინანსების გათვალისწინება მაღალმთიან, სასაზღვრო და ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე რეგიონებში არსებული სამედიცინო დაწესებულებებისათვის. 1.2.3.9 რეფერალური მომსახურება (პროგრამული კოდი 35 03 03 09) სტიქიური უბედურებების, კატასტროფების, საგანგებო სიტუაციების, კონფლიქტების რეგიონებში დაზარალებულ მოქალაქეთათვის და საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრული სხვა შემთხვევების დროს მოსახლეობისათვის სამედიცინო დახმარების გაწევა. 1.2.3.10 სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება (პროგრამული კოდი 35 03 03 10) სამხედრო ძალებში გასაწვევ კონტინგენტს დაქვემდებარებული პირების ამბულატორიული და დამატებითი სტაციონარული გამოკვლევების უზრუნველყოფა. 1.2.4 დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება (პროგრამული კოდი 35 03 04) დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლების პროცესისა და შეფასების მექანიზმების სრულყოფისათვის საჭირო ღონისძიებების განხორციელება. 1.3 შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა (პროგრამული კოდი 35 01) საზოგადოების სოციალურ კეთილდღეობაზე ზრუნვა და ჯანმრთელობის დაცვის ფინანსური და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა, შრომის უფლების რეალიზაციის ღირსეული პირობების შექმნა; შრომის, სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და რეალიზაცია;სოციალური დახმარებების, პენსიებისა და სხვადასხვა ფულადი თუ არაფულადი სახელმწიფო (მ.შ. ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამებით განსაზღვრული) ბენეფიტების მიმღებთა გამოვლენა, დადგენა, აღრიცხვა, დახმარების დანიშვნა და გაცემის ორგანიზება;უმუშევართა და ვაკანსიების აღრიცხვა, შესაბამისი საინფორმაციო ბანკის წარმოება და შრომის ბაზარზე საშუამავლო საქმიანობის წარმოება;შრომის უსაფრთხო და ჯანსაღ პირობებზე მეთვალყურეობა, სამუშაო ადგილზე უბედური შემთხვევების პრევენცია, შესაბამისი ექსპერტიზა და საინფორმაციო ბანკის წარმოება;ობოლ და მშობელთა მზრუნველობას მოკლებულ ბავშვთა შვილად/შვილობილად აყვანის, მეურვეობისა და მზრუნველობის პროცესის კოორდინაცია, გასაშვილებელ ბავშვთა და შვილად აყვანის მსურველთა ცენტრალური საინფორმაციო ბანკის წარმოება;სამედიცინო საქმიანობის ხარისხისა და სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზის კონტროლი;საზოგადოების გარკვეული ფენების სოციალური დახმარებებით უზრუნველსაყოფად 31 და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის საჭიროებებისათვის გამიზნული პროგრამების შემუშავება, განხორციელების კონტროლი და შედეგების მონიტორინგი;ეპიდსაწინააღმდეგო და სანიტარულჰიგიენური ნორმების შემუშავება და მათზე ზედამხედველობა;ნარკომანიით დაავადებულ პირთა მკურნალობის და ხანგრძლივი ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის სისტემის განვითარება;სასწრაფო სამედიცინო დახმარების კოორდინაცია. 1.3.1 შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა (პროგრამული კოდი 35 01 01) მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება, განხორციელება და კოორდინაცია; ჯანდაცვის სფეროში წარმოებული საქმიანობის მართებულობის, რესურსების ეფექტიანად და ეკონომიურად გამოყენების, მართვის გაუმჯობესებისათვის ხელის შეწყობა და რისკების ანალიზი; სამედიცინო მომსახურების წესების, პირობებისა და ნორმატივების შემუშავება, მათი შესრულების კონტროლი; ჯანმრთელობის მართვის საინფორმაციო სისტემების სრულყოფა და კოორდინაცია. თანამედროვე საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების განვითარება, პროგრამული უზრუნველყოფა და დანერგვა. 1.3.2 სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა (პროგრამული კოდი 35 01 02) სამედიცინო მომსახურების ხარისხის კონტროლი, სამკურნალო საშუალებების ხარისხზე, მიმოქცევასა და ფარმაცევტულ საქმიანობაზე ზედამხედველობა, ფარმაცევტული პროდუქციის რეესტრის წარმოების უზრუნველყოფა, სამედიცინო-სოციალურ ექსპერტიზაზე კონტროლი; ნარკოტიკული საშუალებებისა და ფსიქოტროპული ნივთიერებების იმპორტზე და ექსპორტზე კონტროლი; საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე სამედიცინო დაწესებულებებში სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზის ორგანიზაციული სრულყოფა, სამედიცინო დაწესებულებების მიერ გაცემული არასწორი საექსპერტო დასკვნების გამოვლენა, რაც ხელს შეუწყობს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე განსაზღვრული სოციალური გასაცემლების სწორად მიმართვას ბენეფიციარებზე; სამედიცინო პერსონალის სერტიფიცირების პროცესის უზრუნველყოფა, სამედიცინო და ფარმაცევტულ დაწესებულებებზე შესაბამისი ლიცენზიისა და ნებართვის გაცემა, ასევე შეტყობინებას დაქვემდებარებული სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის სერვისის მიმწოდებელთა აღრიცხვა და საქმიანობის კონტროლი. 1.3.3 დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა (პროგრამული კოდი 35 01 03) საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის მონიტორინგი და ანალიზი; ქვეყანაში კეთილსაიმედო ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის უზრუნველყოფა, რომელიც მოიცავს მეცნიერულ კვლევებზე დაყრდნობით გადამდები და არაგადამდები დაავადებების და რისკების გამოვლენას, საინფორმაციო სისტემის ფუნქციონირებას, სამედიცინო სტატისტიკის წარმოებას, დაავადებათა კონტროლსა და პრევენციას; 32 ლაბორატორიული საქმიანობა, ეროვნული რეფერალური ლაბორატორიების ორგანიზება და ფუნქციონირება, განსაკუთრებით საშიშ ინფექციებთან დაკავშირებული საქმიანობა, ეპიდემიოლოგიური სტანდარტების შემუშავება; იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა, მისი ლოჯისტიკური უზრუნველყოფა და განხორციელება. 1.3.4 სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მართვა (პროგრამული კოდი 35 01 04) სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის რეალიზაცია და განხორციელების ხელშეწყობა, რაც გულისხმობს სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების ადმინისტრირებას, შესაბამისი საინფორმაციო ბაზების შემუშავებასა და კომპეტენციის ფარგლებში მართვას; სოციალური დახმარებების, პენსიებისა და სხვადასხვა ფულადი თუ არაფულადი სახელმწიფო (მ.შ. ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამით განსაზღვრული) დახმარების მიმღებ ბენეფიციართა დადგენა, აღრიცხვა, მათთვის დახმარების დანიშვნა და მისი გაცემის ორგანიზება; ობოლ და მშობელთა მზრუნველობას მოკლებულ ბავშვთა შვილად/შვილობილად აყვანის, მეურვეობისა და მზრუნველობის პროცესის კოორდინაცია, გასაშვილებელ ბავშვთა და შვილად აყვანის მსურველთა ცენტრალური საინფორმაციო ბანკის შექმნა; მოსახლეობისათვის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში შესაბამისი სამედიცინო მომსახურების შესყიდვა და მათი განხორციელების მონიტორინგი. 1.3.5 სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვა და დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 35 01 05) ადამიანით ვაჭრობისა (ტრეფიკინგის) და ოჯახში ძალადობის პრევენცია, ამ საკითხზე მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით მოსახლეობის ინფორმირება, სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფებთან შეხვედრების გამართვა; ადამიანით ვაჭრობისა და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა სამართლებრივი დაცვა, ფსიქოლოგიური რეაბილიტაცია, მათი თავშესაფრით და სხვადასხვა სერვისით უზრუნველყოფა, მათ შორის, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევაში ბენეფიციარებისათვის კომპენსაციების გაცემა; შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის, ხანდაზმულთათვის და მშობელთა მზრუნველობას მოკლებულ ბავშვთათვის ღირსეული ცხოვრების პირობების შექმნა, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ფსიქოსამედიცინო რეაბილიტაციისა და საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა; სახელმწიფო ზრუნვის ქვეშ მყოფი პირების ინსტიტუციონალური პატრონაჟი - მოვლა პატრონობა, კვება, პირველადი სამედიცინო მომსახურება, დღის და სადღეღამისო მომსახურება, სამკურნალო-სარეაბილიტაციო ღონისძიებების განხორციელება. 1.3.6 სამედიცინო მედიაციის პროგრამა (პროგრამული კოდი 35 01 06) სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამების ფარგლებში დაზღვევის სუბიექტებს შორის სახელშეკრულებო ურთიერთობებიდან წარმოშობილი დავის გადაწყვეტასთან დაკავშირებით მედიატორის როლის შესრულება, რომლის ფარგლებშიც მოხდება მზღვეველის, 33 დაზღვეულისა და სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებელთა კანონიერი ინტერესების დაცვა; ჯანმრთელობის დაზღვევის ურთიერთობებში მზღვეველთა და დაზღვეულთა უფლებამოვალეობების შესახებ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. 1.3.7 ნარკომანიისა და ფსიქიკური ჯანმრთელობის პოლიტიკისა და პროგრამების მართვის პროგრამა (პროგრამული კოდი 35 01 07) ნარკომანიით დაავადებულ პირთა მკურნალობის და ხანგრძლივი ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის სისტემის განვითარება. 1.3.8 სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მართვის პროგრამა (პროგრამული კოდი 35 01 08) მოსახლეობისათვის პირველადი გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა, რეგიონებში და ადმინისტრაციულ ტერიტორიულ ერთეულებში (გარდა თბილისისა);არსებული რესურსების სწორად გადანაწილების კოორდინირება;დროული, ეფექტური და უწყვეტი პირველადი სასწრაფო სამედიცინო დახმარების უზრუნველყოფა. 1.4 სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა (პროგრამული კოდი 35 04) ხარისხიან სამედიცინო სერვისებზე გეოგრაფიული და ფინანსური ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად, სხვადასხვა სამედიცინო დაწესებულებების რეაბილიტაცია/აღჭურვა, ასევე ახალი სამედიცინო დაწესებულებების მშენებლობა;ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრის შენობის რეაბილიტაცია/რეკონსტრუქციის სამუშაოების თანადაფინანსება, რაც, თავის მხრივ, ხელს შეუწყობს არსებული სერვისების ხარისხის გაუმჯობესებას. 1.5 ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა უზრუნველყოფა ეკვივალენტური სამედიცინო მომსახურებით (პროგრამული კოდი 27 04) სასჯელაღსრულების სისტემაში ჯანმრთელობის დაცვის რეგულირება და ადმინისტრირება;ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთათვის ეკვივალენტური სამედიცინო მომსახურების განხორციელება პირველადი ჯანდაცვის დონეზე პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის აღსრულების დაწესებულებებში, შემდგომ ჯანდაცვის დონეებზე, როგორც სასჯელაღსრულების, ასევე სამოქალაქო ჯანდაცვის სპეციალიზებულ სამედიცინო დაწესებულებებში;სასჯელაღსრულების სისტემაში გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა გავრცელების პრევენცია, ეპიდემიოლოგიური კონტროლი და მეთვალყურეობა;პირველადი ჯანდაცვის რგოლის ფუნქციონირება და შესაბამისი სამედიცინო მომსახურების მიწოდება; ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა უზრუნველყოფა სამკურნალწამლო საშუალებებით, მათთვის სპეციალიზებული სამედიცინო მომსახურების მიწოდება სასჯელაღსრულების სისტემასა და მის გარეთ; სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში აივ, ტუბერკულოზის და C ჰეპატიტის ინფექციების პრევენციის, დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის უზრუნველყოფა; მსჯავრდებულთათვის ფსიქიატრიული დახმარების, ხოლო წამალდამოკიდებულ პირთათვის მკურნალობისა და რეაბილიტაციის უზრუნველყოფა; მძიმე და განუკურნებელი სენით დაავადებულ მსჯავრდებულთა სასჯელისაგან გათავისუფლება; სამედიცინო პერსონალის პროფესიული განვითარება. 1.6 საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს პერსონალის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 29 03) საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მოსამსახურეთა და პენსიონერთა (საქართველოს თავდაცვის სამინისტროდან დათხოვნილი კომპენსაციის/ პენსიის მიმღები სამხედრო ან სპეციალური წოდების მქონე მოსამსახურე) და მათი ოჯახის წევრთა, ასევე დაღუპულ სამხედრო მოსამსახურეთა ოჯახის წევრთა და სამოქალაქო პირთა სათანადო სამედიცინო მომსახურების გაწევა;პაციენტთა ამბულატორიული, სტაციონალური მკურნალობა, სამედიცინო რეაბილიტაცია 34 და დისპანსერიზაცია; პაციენტთა მკურნალობის შედეგების ანალიზი და მკურნალობის ხარისხისა და ეფექტურობის ამაღლების ღონისძიებების გატარება. 1.7 სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური (პროგრამული კოდი 54 00) ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების და მათი ოჯახის წევრების, ასევე საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის, თავისუფ-ლებისა და დამოუკიდებლობისათვის დაღუპულ, უგზო-უკვლოდ დაკარგულ, მიღებული ჭრილობების შედეგად გარდაცვლილ პირთა ოჯახე-ბის (შემდგომში ვეტერანების და მათი ოჯახის წევრების) სათანადო ცხოვრების პირობებისა და კეთილდღეობისათვის მყარი სამართლებ-რივი და სოციალურ-ეკონომიკური საფუძვლის შექმნის უზრუნველყოფა; სახელმწიფოს თავდაცვისუნარიანობის ამაღლება და საზოგადოე-ბა-ში მხედრული ტრადიციების განმტკიცება, სახელმწიფოსა და საზოგადოების მიერ ვეტერანთა ღვაწლის და დამსახურების სათანადო აღიარე-ბა, მომავალ თაობებში პატრიოტული სულისკვეთების გაღვივება; სახელმწიფოს ეროვნული ინტერესების დაცვისა და საზოგადოებრივი ცხოვრების სხვადასხვა სფეროში ვეტერანთა პოტენციალის სრულ-ფასოვანი გამოვლენისა და განვითარების ხელშეწყობა, მათი სოციალურ-ეკონომიკური საქმიანობისათვის სათანადო პირობების შექმნა; სამშობლოსათვის თავდადებულ გმირთა სახელების სადიდებლად და მათი საქმის უკვდავსაყოფად, საბრძოლო მოქმედებებში დაღუპულ და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა მიმართ საზოგადოებაში ხსოვნის განმტკიცებისათვის მუდმივი ზრუნვა; ვეტერანების და მათი ოჯახის წევრების სოციალურ-ეკონომიკური მხარდაჭერის სახელმწიფო და ადგილობრივი მიზნობრივი პროგრამების შემუშავებისა და რეალიზაციის ხელშეწყობა. 1.8 შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემის მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურეობით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 30 04) სამინისტროს მოსამსახურეთა, თადარიგში დათხოვნილ პირთა მათი ოჯახების წევრთა და სამინისტროს სასწავლო დაწესებულებების მსმენელთა სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა;სამინისტროს თანამშრომელთა ავადობისა და შრომისუუნარობის შემცირება, დისპანსერიზაცია, სამკურნალწამლო საშუალებებით უზრუნველყოფა, სტაციონალური მკურნალობა, ავადობის მიზეზების შესწავლა, დაჭრილთა სამედიცინო რეაბილიტაცია, პენსიონერთა და უნარშეზღუდულთა სამედიცინო შემოწმება;დადგენილი წესით სამხედროსაექიმო კომისიის ორგანიზება და ჩატარება. შესაძლო საბრძოლო მოქმედებების დროს დაჭრილთათვის სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა და ევაკუაციის ორგანიზება.სამედიცინო აპარატურის განახლება/შევსება.სამედიცინო პერსონალის კვალიფიკაციის ასამაღლებელ ღონისძიებათა უზრუნველყოფა.მედიცინის თანამედროვე მიღწევების გაცნობა და პრაქტიკაში დანერგვა. 1.9 შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა (პროგრამული კოდი 35 05) სამუშაო ადგილებზე შრომის უსაფრთხოებისა და შრომის პირობების საქართველოს კანონმდებლობასთან შესაბამისობის მონიტორინგი;საქართველოს შრომის ბაზარზე სამუშაოს მაძიებელთა მოთხოვნად პროფესიებში მომზადება-გადამზადების ღონისძიებების დაფინანსება, მათი დასაქმების პერსპექტივების გაუმჯობესების მიზნით;შრომით ბაზართან დაკავშირებული მთლიანი საინფორმაციო ბაზის შექმნა, ინფორმაციის შეფასება-ანალიზი, გავრცელება. 1.10 ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი (პროგრამული კოდი 57 00) საქართველოში მცხოვრები სოციალურად განსაკუთრებულად დაუცველი ან კატასტროფული სოციალური დანახარჯების რისკის წინაშე მდგარი პირებისათვის ალტერნატიული (არასაბიუჯეტო) რესურსების მობილიზაცია და პრიორიტეტულ სოციალურ საჭიროებებზე მიმართვა საზოგადოების, კერძო სექტორისა და სახელმწიფოს მონაწილეობით; სოციალური და ჯანდაცვითი პროექტების დაფინანსება, მათ შორის, ერთჯერადი დახმარებების და ასევე, რეგულარული სოციალური შემწეობების/პროექტების დაგეგმვა/განხორციელება. 35 2 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროში გაგრძელდება თავდაცვის სისტემის მართვის გაუმჯობესება და ინსტიტუციონალიზაცია, პერსონალის განათლება და წვრთნა, შეიარაღებული ძალების შესაძლებლობების განვითარება, ნატო-ში ინტეგრაციის მხარდაჭერა და ორმხრივი თანამშრომლობის ინტენსიფიკაცია, დაინერგება თავდაცვის სფეროში განათლების მიღების ახალი პრინციპები; პრიორიტეტის ფარგლებში საქართველოს მთავრობა შეიმუშავებს ეროვნული უსაფრთხოების სტრატეგიას და ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკა წარიმართება დასავლური სტანდარტებისა და მეთოდების შესაბამისად. დაიხვეწება სამხედრო ძალების საზოგადოებრივი კონტროლის მექანიზმი. გაიზრდება საქართველოს პარლამენტის მონაწილეობა შეიარაღებული ძალების განვითარებასა და კონტროლში. სავალდებულო გახდება საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მიერ პარლამენტისათვის საჯარო ანგარიშების წარდგენა; შეიქმნება საინფორმაციო უსაფრთხოების დოქტრინა, რომელიც დაეყრდნობა ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციის ძირითად პრინციპებს და განავითარებს ამ პრინციპებს საინფორმაციო სფეროსთან მიმართებით. სამხედრო მოსამსახურეთათვის შეიქმნება ღირსეული სამუშაო პირობები, ასევე მათთვის და ყოფილი სამხედრო მოსამსახურეებისათვის − ადეკვატური სოციალური გარანტიები; ნატო-ში ინტეგრაციის პრიორიტეტულობის გათვალისწინებით გაგრძელდება და გაღრმავდება პარტნიორ ქვეყნებთან თანამშრომლობა შესაბამისი რეკომენდაციების უზრუნველსაყოფად; პრიორიტეტის ფარგლებში სამხედრო ძალების საკადრო უზრუნველყოფა მოხდება მხოლოდ პროფესიონალიზმის ნიშნით. საქართველოს თავდაცვის მინისტრსა და გაერთიანებულ შტაბს შორის ფუნქციები განაწილდება საერთაშორისო სტანდარტების გათვალისწინებით და მკვეთრად გაიმიჯნება სამხედრო საქმე და სამოქალაქო პოლიტიკური ფუნქციები. შეიქმნება დასავლური ტიპის სამხედრო კარიერული სისტემა; პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ღონისძიებები ქვეყნის წინაშე მდგარი საფრთხეებისა და გამოწვევების გათვალისწინებით ძლიერი სამხედრო სარეზერვო სისტემის ჩამოყალიბების მიზნით. მოხდება სამხედრო სავალდებულო სამსახურის სრული რეფორმირება და მისი სარეზერვო სამსახურის პოტენციად გარდაქმნა. შემუშავდება სამოქალაქო თავდაცვის ეფექტიანი სისტემა, რომელიც მთლიანად ქვეყნის თავდაცვის სისტემის ნაწილი იქნება; ძირეული რეფორმა განხორციელდება სამხედრო და ომის ვეტერანების უფლებებისა და ინტერესების უზრუნველყოფის სისტემაში. იგი გაითვალისწინებს სოციალური დახმარების, პროფესიული კვალიფიკაციისა და დასაქმების კომპონენტებს; პრიორიტეტის ფარგლებში სახელმწიფო საზოგადოებრივი მართლწესრიგის განმტკიცების სფეროში განახორციელებს შესაბამის ღონისძიებებს, რათა უზრუნველყოფილ იქნეს პოლიციისადმი საზოგადოების მაღალი ნდობა, უსაფრთხო გარემო მოქალაქეებისა და ბიზნესისათვის. უზრუნველყოფილი იქნება პოლიციელების საქმიანობის ხელშეუხებლობის სამართლებრივი გარანტიები, რათა უწყება დაცული იყოს ყველანაირი წნეხისაგან. მართლწესრიგის უზრუნველმყოფი ორგანოების დამოუკიდებლობით შეიქმნება როგორც მოქალაქეების, ისე ამ ორგანოების თანამშრომელთა უფლებების დაცვის მნიშვნელოვანი გარანტია; პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება სამართლიანი სასჯელის პოლიტიკა. გადაიხედება 36 სისხლის სამართლის კანონმდებლობა სხვადასხვა დანაშაულთან მიმართებით. სასჯელის მოხდის რეჟიმი საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი გახდება და სრულად იქნება დაცული ადამიანის უფლებები; პატიმართა საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების მიზნით გაგრძელდება დაბა ლაითურში თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულების მშენებლობა. ასევე გაგრძელდება სარეკონსტრუქციოსარემონტო სამუშაოები სხვადასხვა დაწესებულებაში და განახლდება საყოფაცხოვრებო ინვენტარი; პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებთან აშენდება საზოგადოებრივი მისაღებები, სადაც პენიტენციური სისტემის ნებისმიერ ვიზიტორს ექნება შესაძლებლობა, მიიღოს სწრაფი და კვალიფიციური მომსახურება; განახლდება და თანამედროვე სამედიცინო ტექნოლოგიებით აღიჭურვება პენიტენციური სისტემის სამედიცინო დაწესებულებები და პირველადი ჯანმრთელობის დაცვის პუნქტები. გაუმჯობესდება მათი მედიკამენტებით მომარაგება და გაიზრდება სტაციონარული მომსახურების არეალი. გაიზრდება სისტემის სამედიცინო პერსონალის რაოდენობა და უზრუნველყოფილი იქნება მისი უწყვეტი განათლების პროცესი. მოსამსახურეები უზრუნველყოფილი იქნებიან ჯანმრთელობის დაზღვევით და გაუმჯობესდება მათი სოციალური და სამუშაო პირობები; პრობაციის სისტემის სრულყოფის მიზნით სისტემაში სრული დატვირთვით ამოქმედდება თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულება. გარემონტდება და თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღიჭურვება პრობაციის ბიუროები. გაფართოვდება პრობაციონერთა სარეაბილიტაციო პროგრამების არეალი; პრიორიტეტის ფარგლებში გადაიხედება საპროცესო შეთანხმების ინსტიტუტთან დაკავშირებული ზოგიერთი საკითხი, რათა უზრუნველყოფილი იყოს მაქსიმალურად სამართლიანი სისტემა; განსაკუთრებით შეეწყობა ხელი ორგანიზებული თუ სხვა სახის დანაშაულის გამოვლენასა და გამოძიებას. უპირატესობა მიენიჭება აღდგენითი მართლმსაჯულებისა და რესოციალიზაციის პოლიტიკას; პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ღონისძიებები, რომლებიც გულისხმობს პროკურატურის უფლებამოსილების შეზღუდვას გამოძიებისა და სისხლისსამართლებრივი დევნის ეტაპზე ბრალდებულისა და დაზარალებულის უფლებების დაცვის მიზნით. პროკურატურის ფუნქცია იქნება საზოგადოების დანაშაულისაგან დაცვა, ბრალდებულისა და მსჯავრდებულის, აგრეთვე დაზარალებულის კანონიერ უფლებათა დაცვა და საგამოძიებო ორგანოთა მართლზომიერი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მათი საქმიანობის ზედამხედველობით. 2.1 შეიარაღებული ძალების მზადყოფნის შენარჩუნება და ამაღლება (პროგრამული კოდი 29 01) არსებული უსაფრთხოების გარემოდან გამომდინარე, საქართველოს შეიარაღებული ძალებისათვის დაკისრებული ამოცანების ეფექტიანად შესასრულებლად თავდაცვითი შესაძლებლობების გაუმჯობესება;კონცეპტუალური და დოქტრინული ბაზის განვითარება;ბუნებრივი და ტექნოგენური კატასტროფების დროს სამოქალაქო ხელისუფლების მხარდაჭერა; საყაზარმე, სამხედრო-სასწავლო დაწესებულებების და საინჟინრო-საფორტიფიკაციო და სააეროდრომე ინფრასტრუქტურის ზრდა და გაუმჯობესება. 2.2 საზოგადოებრივი წესრიგი, სახელმწიფო საზღვრის დაცვა და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება (პროგრამული კოდი 30 01) 37 ქვეყანაში საზოგადოებრივი წესრიგისა და სახელმწიფო უსაფრთხოების დონის ამაღლებისათვის სამინისტროს ბალანსზე რიცხული შენობა-ნაგებობების სრული რეაბილიტაცია და ახალი შენობების მშენებლობა, მათი მიმდებარე ტერიტორიების კეთილმოწყობა და დაცვითი სისტემებით უზრუნველყოფა, სამინისტროს ავტოპარკის მუდმივი განახლება, საგანგებო სიტუაციების მართვისათვის სასწავლო გეგმების განხორციელება, კავშირგაბმულობის საშუალებების ახალი, თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა, სასაზღვრო პოლიციის რეგიონალური სამმართველოების, მათი განყოფილებების და სასაზღვრო-საემიგრაციო გამშვები პუნქტების მუდმივი და შეუფერხებელი კავშირის გაუმჯობესება, სასაზღვრო სექტორებამდე და სასაზღვრო საგუშაგოებამდე მაღალი გამავლობის სატრანსპორტო საშუალებებით მისვლის ხელშეწყობა, სასაზღვრო სივრცის მოდერნიზებული სწრაფმავალი კატარღებით კონტროლირება და სამაშველო ოპერაციების წარმოება ავიაციის გამოყენებით. ასევე საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების და წესრიგის უზრუნველყოფა, კომპიუტერული და სპეციალური ტექნიკის ეტაპობრივი ცვლა, ინოვაციური თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა, ქსელური უწყვეტი კავშირის უზრუნველყოფა, ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობის ამოცანათა შესრულებისათვის საინფორმაციო სისტემების შექმნა, სამინისტროს მოსამსახურეთათვის სადაზღვევო მომსახურების გაუმჯობესება და სისხლის სამართლის სტატისტიკის წარმოება უწყებებს შორის შეთანხმებული მემორანდუმის შესაბამისად.საქართველოს პარტნიორი სახელმწიფოების ხელშეწყობით პირადი შემადგენლობის კვალიფიკაციის ამაღლება, მომზადება–გადამზადება.საერთაშორისო თანამშრომლობის კუთხით საერთაშორისო ხელშეკრულებებისა და შიდა კანონმდებლობის შესაბამისად, ოპერატიულ-სამძებრო ინფორმაციის გაცვლა, ერთობლივი ოპერაციების ჩატარება და სხვა.საერთაშორისო სამართლებრივი თანამშრომლობის და სამართლებრივი ბაზის განვითარება;არალეგალ მიგრანტთა გამოვლენის პროგრამის დანერგვა, რომლის დანიშნულებაა მიგრანტის შესახებ ყველა იმ ინფორმაციის შეგროვება და ასახვა პროგრამაში, რაც დაკავშირებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე მათ ლეგალურ თუ არალეგალურ ყოფნასთან. სისტემა მოახდენს იმ პირის იდენტიფიცირებას, რომელსაც არ აქვს ქვეყანაში ლეგალურად ყოფნის საფუძველი. მონაცემთა ბაზაზე დაყრდნობით, მიგრაციის სამსახური განახორციელებს უცხოელთა ქვეყანაში ყოფნის მონიტორინგს.არალეგალ მიგრანტთა განთავსების ცენტრის აღჭურვა შესაბამისი მატერიალურ/ტექნიკური ბაზით, რომელიც დააკმაყოფილებს საერთაშორისო სტანდარტებს;ადამიანის უფლებების დაცვისა და უსაფრთხოების გაუმჯობესების მიზნით, ადამიანის უფლებების დაცვის საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვა, არაადამიანური მოპყრობის აღკვეთა და სისხლის სამართლებრივ საქმეებზე დაკავებული და ადმინისტრაციულ პატიმრობაში მყოფი პირებისათვის მაქსიმალურად უსაფრთხო გარემოს შექმნა. შესაბამისი ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება.შესაბამისი პრევენციული სახის ღონისძიებების გატარება ნარკომანიასთან ბრძოლის კუთხით.ქვეყნის მასშტაბით ქბრბ საფრთხეებისადმი ერთიანი მექანიზმის ჩამოყალიბების მიზნით, ქიმიური, ბიოლოგიური, რადიაციული და ბირთვული (ქბრბ) პროგრამის განხორციელება. ქბრბ კუთხით არსებული მდგომარეობის მუდმივი შესწავლისა და შეფასების, ახალი საფრთხეების, რისკებისა და გამოწვევების საფუძველზე, განხორციელდება სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის პერიოდული განახლება.ევროკავშირსა და საქართველოს შორის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის დიალოგის ფარგლებში აღებული ვალდებულებების თანახმად, საქართველოში ევროკავშირისა და საერთაშორისო სტანდარტების დაცვით ორგანიზებული დანაშაულის პრევენციისა და მის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლებრივი და ინსტიტუციონალური ჩარჩოს ჩამოყალიბება.ტრეფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლის კუთხით არსებული მდგომარეობის შესწავლა, ანალიზი, ადამიანებით ვაჭრობის წინააღმდეგ ბრძოლის 2013-2014 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული შსს-ს მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების მონიტორინგი და შესაბამისი ღონისძიებების გატარება.წინასწარი დაკავების საკნებში მოთავსებულთა რეგისტრაცია, სამედიცინო შემოწმება და რეგულარული მონიტორინგი წინასწარი დაკავების იზოლატორებზე.მოთავსებულთა ინფორმირება (საპროცესო უფლებების შესახებ), დაკავებულ 38 პირთათვის საკვების მიწოდება და სანიტარული პირობების გაუმჯობესება.სისხლის სამართლის რეფორმის ფარგლებში, დროებითი მოთავსების იზოლატორებში ადამიანის უფლებების დაცვის საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვა, არაადამიანური მოპყრობის აღკვეთა და დაკავებული და ადმინისტრაციულ პატიმრობაში მყოფი პირებისათვის მაქსიმალურად უსაფრთხო გარემოს შექმნა.დანაშაულის პრევენციის კუთხით აქტიური თანამშრომლობა საზოგადოებასთან. საზოგადოებასთან ინტენსიური ურთიერთობების მექანიზმების შემუშავება და სისხლის სამართლის რეფორმის ფარგლებში საინფორმაციო კამპანიების ჩატარება დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლაში მოქალაქეთა თვითშეგნების ამაღებისა და ჩართულობისთვის.საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის კონტროლირებადი სივრცის მაქსიმალურად გასაკონტროლებლად და კანონსაწინააღმდეგო ქმედებათა გამოსავლენად და აღსაკვეთად, სასაზღვრო სექტორებამდე და სასაზღვრო პოსტებამდე გზებისა და ხიდების მშენებლობა, შესაბამისი ქვედანაყოფების მაღალი გამავლობის სატრანსპორტო საშუალებებით უზრუნველყოფა. სასაზღვრო სექტორებისათვის ახალი შენობების მშენებლობა, დასაცავი მონაკვეთებისათვის სათვალთვალო კოშკურების მოწყობა და არსებულის რეაბილიტაცია, საგუშაგოებისა და პოსტების ელექტრიენერგიით უზრუნველყოფა, კავშირგაბმულობის სისტემის მოდერნიზაცია და სახელმწიფო საზღვრის სრული პერიმეტრის დაფარვა სათანადო რადიოკავშირის საშუალებებით.სანაპირო დაცვის შესაძლებლობების შემდგომი განვითარება, ახალი, უფრო ეფექტური მცურავი საშუალებებით აღჭურვა და არსებულის მოდერნიზება. რადიოტექნიკური დაკვირვების სისტემების და მცურავი საშუალებების მეშვეობით საქართველოს საზღვაო სივრცეში სამართლებრივი რეჟიმის დაცვის კონტროლი, სამართალდარღვევათა პრევენცია, გამოვლენა და აღკვეთა, საქართველოსა და უცხო ქვეყნის გემების საქმიანობის მონიტორინგი, ზღვაოსნობისა და ნაოსნობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, ზღვაზე ძებნა-გადარჩენის ოპერაციების განხორციელება, ნავსადგურის დაცვისა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ღონისძიებათა კონტროლი, ზღვის მხრიდან სტრატეგიული ობიექტების დაცვა.სახელმწიფო საზღვრის დამრღვევთა ძებნისა და დევნის ეფექტიანობის ამაღლების მიზნით კინოლოგიური სამსახურის განვითარება, ვოლიერებისა და სამძებრო ძაღლებისთვის სავარჯიშო ტერიტორიების მოწყობა;სამძებრო-სამაშველო ოპერაციების დღისით და ღამით, რთული მეტეოპირობების მიუხედავად სრულყოფილად ჩატარების მიზნით, სასაზღვრო ავიაციის საფრენი აპარატების და სანაპირო დაცვის სწრაფმავალი კატარღების თანამედროვე საკომუნიკაციო–სანავიგაციო და ღამის ხედვის ხელსაწყოებით აღჭურვა. 2.3 სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმა (პროგრამული კოდი 27 02) საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის აღსრულების სისტემის ჩამოყალიბება;თავისუფლებააღკვეთილთა ყოფითი და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება;პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის აღსრულების დაწესებულებებში არსებული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და საწარმოო ზონის შექმნა;სრულყოფილი პრობაციის სისტემის ჩამოყალიბება: - სსიპ - არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს ადმინისტრაციული შესაძლებლობების განვითარება; - სარეაბილიტაციო პროგრამების განხორციელება და მათში პრობაციონერების ჩართულობა. 2.3.1 საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის აღსრულების სისტემის ჩამოყალიბება (პროგრამული კოდი 27 02 01) საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის სისტემის ჩამოყალიბება პატიმართა და თავისუფლება აღკვეთილ პირთათვის ყოფითი და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებისა და მათი სამართლებრივი გარანტიების შენარჩუნების გზით;ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა ყოფითი და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებები ითვალისწინებს: ბრალდებულ/მსჯავრდებულთათვის რბილი ინვენტარისა და საჭიროების შემთხვევაში, შესაფერისი უნიფორმის შესყიდვას, ხარისხიანი კვებითი მომსახურების შენარჩუნებას, 39 განათლების ხელმისაწვდომობას - პროფესიული/სახელობო/საგანმანათლებლო სწავლების პროგრამების განსაზღვრას და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის შექმნას, მსჯავრდებულთა დასაქმებას, სამართლებრივი გარანტიების განმტკიცებას, პატიმრობის კოდექსით გათვალისწინებული საჩივრების პროცედურების ხელმისაწვდომობის შენარჩუნებას, პატიმართა ცნობიერების ამაღლებასა და სრული ინფორმატულობის უზრუნველყოფას მათი უფლებების (საჩივრების, დისციპლინარული და ადმინისტრაციული პროცედურების) შესახებ; 2.3.2 სრულყოფილი პრობაციის სისტემა (პროგრამული კოდი 27 02 02) სარეაბილიტაციო პროგრამების განხორციელება და მათში პრობაციონერების ჩართულობა;სსიპ - არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს ადმინისტრაციული შესაძლებლობების განვითარება;დამატებით ერთი თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულების მშენებლობის დაწყება. 2.4 ეროვნული საგანძურისა და დიპლომატიური წარმომადგენლობების დაცვის უსაფრთხოების დონის ამაღლება (პროგრამული კოდი 30 02) დიპლომატიური მისიების და მათი ხელმძღვანელების რეზიდენციების, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი სახელმწიფო ობიექტების, ეროვნული საგანძურისა და საპატრიარქოს ობიექტების დაცვა. 2.5 გამოძიებაზე ზედამხედველობის, სახელმწიფო ბრალდების მხარდაჭერის, დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლისა და პრევენციის პროგრამა (პროგრამული კოდი 26 02) დამოუკიდებელი, მიუკერძოებელი, ეფექტიანი გამოძიების წარმოება და სისხლის სამართლებრივი დევნის განხორციელება. გამოძიების ერთიანი მეთოდოლოგიის შექმნა და სისხლის სამართლებრივი დევნის ერთიანი მოქნილი სისტემის, ერთგვაროვანი პრაქტიკის დასამკვიდრებლად თითოეულ რაიონში არსებული კრიმინოგენური სპეციფიკის შესწავლის საფუძველზე შესაბამისი გაიდლაინების შემუშავება. გამოძიებისა და სისხლის სამართლებრივი დევნის განხორციელებაზე კონტროლის მექანიზმების გაუმჯობესება; საკანონმდებლო რეფორმისთვის წინადადებების შემუშავება სისხლის სამართლის კოდექსის ე.წ. მკვდარი მუხლების ამოქმედების და რეალობასთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით;ჩადენილი დანაშაულებრივი ქმედების სიმძიმის პროპორციული და ადეკვატური სანქციების სისტემის დანერგვა;ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი დაცვის უზრუნველყოფა გამოძიების მიმდინარეობისა და სისხლისსამართლებრივი დევნის განხორციელების პროცესში. ამ სფეროში სახელმწიფოს პოზიტიური ვალდებულების დარღვევის გამომწვევი მიზეზების დადგენა და საერთაშორისო და უფლებადამცველი ორგანიზაციების რეკომენდაციების გათვალისწინება; ოჯახური ძალადობის, წამების, არასათანადო მობყრობის, უმცირესობათა უფლებების დარღვევის ფაქტებზე ეფექტური და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი გამოძიება და სისხლის სამართლებრივი დევნა;პროკურატურის თანამშრომელთა შერჩევის წესის გაუმჯობესება და კვალიფიკაციის ამაღლება. ტრენინგსაჭიროებების იდენტიფიცირების მდგრადი სისტემის შექმნა, აუცილებელი ტრენინგების დაგეგმვა და შესაბამისი მოდულების შემუშავება. პროკურატურის თანამშრომელთა სამუშაო უნარ-ჩვევებზე დაფუძნებული ობიექტური, ეფექტიანი და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი შეფასების სისტემის შექმნა; სისხლის სამართლის საქმისწარმოების ელექტრონული სისტემისა და პროკურორთა საჭიროებებზე მორგებული ელექტრონული პროგრამების დახვეწა, ადამიანური რესურსების მართვის ელექტრონული პროგრამის შექმნა, პროკურორთა დატვირთვის ელექტრონული მოდულის იმპლემენტაცია, პრობლემური საკითხების იდენტიფიცირების მიზნით კვლევების ინიცირება;პროკურატურის საქმიანობის გამჭვირვალობისა და საზოგადოების წინაშე ანგარიშვალდებულების უზრუნველყოფის მიზნით საზოგადოებაზე ორიენტირებული პროკურატურის კონცეფციის შემუშავება, მასმედიასთან ურთიერთობის ეფექტური მექანიზმების შექმნა, პროკურორებისა და ჟურნალისტებისათვის ცნობიერებისა და უნარ-ჩვევების ამაღლების მიზნით ერთობლივი გასვლითი სემინარების ჩატარება, საზოგადოებისთვის ინფორმაციის 40 მისაწოდებლად არსებული მექანიზმების სრულყოფა; მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორის ინსტიტუტის დახვეწა;პროკურატურის როლის გაზრდა დანაშაულის პრევენციის პროცესში. ამ მიმართულებით სტრატეგიის და შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებების შემუშავება; 2.6 სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 24 08) საქართველოსა და მისი მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით სამეცნიერო კვლევების განხორციელება;მანქანათმშენებლობის, ტრანსპორტისა და სახალხო მეურნეობის სხვა დარგებისათვის ინოვაციური ტექნოლოგიებისა და ორიგინალური კონსტრუქციების დამუშავება;სამრეწველო ფეთქებადი მასალების ექსპერტიზა და ასევე, მათი გამოცდის მეთოდების სრულყოფის მიზნით სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოების განხორციელება;საქართველოს სამოქალაქო და სამხედრო დანიშნულების ინფრასტრუქტურის შემთხვევითი და ტერორისტული აფეთქებისაგან დაცვის ღონისძიებების შემუშავება;ტურისტული და სამხედრო დანიშნულების მსუბუქი საბაგირო გზების საპროექტო მასალის დამუშავება;პრიორიტეტული სამეცნიეროკვლევითი, საცდელ-საკონსტრუქტორო და საინოვაციო ტექნოლოგიური სამუშაოების განხორციელება ახალი მასალების, ნაკეთობების, მოწყობილობებისა და რთული ტექნიკური სისტემებისა და კომპლექსების შესაქმნელად;უპილოტო საფრენი აპარატების, სპეციალური დანიშნულების ავტომობილებისა და სამოქალაქო დანიშნულების პროდუქციის შექმნა (ჯავშანჟილეტებისა და ჩაფხუტების წარმოება და მოდერნიზაცია), შავი ზღვის სპეციფიური კლიმატური პირობების მოქმედების არეალში, როგორც ლითონთა და ლითონურ ნაკეთობათა კოროზიულ პრობლემებთან დაკავშირებული სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოების განხორციელება, ასევე არალითონური მასალების გამოცდა სხვადასხვა ხელოვნურად შექმნილ კლიმატურ პირობებში და კვების პროდუქტების შენახვის ხანგრძლივობისა და სხვადასხვა კლიმატური პარამეტრების განსაზღვრა;საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში არსებული ტექნიკის აღდგენა და მოდერნიზაციაში მონაწილეობის მიღება; ვადაგასული, გამოუყენებელი საბრძოლო მასალების, იარაღისა და სამხედრო ტექნიკის დახარისხების, შეფასების, უტილიზაციის, ფეთქებადი ნივთიერებების გადამუშავების, ჰუმანიტარული განაღმვითი საქმიანობის განხორციელების ღონისძიებებში მონაწილეობა;ინოვაციური ტექნოლოგიებისა და ახალი მასალების დამუშავება მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის დარგში; მიკრო, ნანო და ოპტოელექტრონიკის ნაკეთობების შესაქმნელად სხვადასხვა ნახევარგამტარული მასალების საფუძველზე უნიფიცირებული ბაზური ტექნოლოგიის დამუშავება; ოპტიკური და ოპტოელექტრონული ხელსაწყოების შესწავლა, შექმნა და მოდერნიზაცია;ჰელიოენერგეტიკის განვითარების ხელშეწყობა;თანამედროვე მაღალტექნოლოგიური ნანოსითხეების შესწავლა, დამუშავება და შექმნა. 2.7 ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია (პროგრამული კოდი 23 03) საფინანსო და ეკონომიკურ სფეროში დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა, ქვეყანაში ჯანსაღი კონკურენტუნარიანი გარემოს ხარისხის ამაღლება, კანონიერი სამეწარმეო საქმიანობის დაცვა და სამსახურში მწყობრი სისტემის ჩამოყალიბება;საქართველოსა და საზღვარგარეთის ქვეყნებში პერსონალის შერჩევის კრიტერიუმებისა და პროცედურების კუთხით დაგროვილი გამოცდილების შესწავლა;საქრათველოს ეკონომიკურ საზღვრებზე კონტროლის გამკაცრება გადასახადების თავის არიდების ფაქტების აღკვეთის მიზნით, ასევე პრევენციული ღონისძიებების გატარება შემდგომში დანაშაულის ჩადენის თავის არიდების მიზნით. 2.8 პენიტენციური სისტემის პოლიტიკის შემუშავება და მართვა (პროგრამული კოდი 27 01) საერთაშორისო სტანდარტების პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბების მიზნით შესაბამისი პოლიტიკის შემუშავება და მისი განხორციელების კოორდინაცია;ურთიერთობების კოორდინაცია სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებებთან და ორგანიზაციებთან, თანამშრომლობის ხელშეკრულებებისა და მემორანდუმების გაფორმება. 41 2.9 საქართველოს მიერ საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების ფარგლებში საქართველოს აეროპორტებში "გათავისუფლებული ფრენების" მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება (მათ შორის, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა) (პროგრამული კოდი 24 06) საქართველოს ევროპის ერთიან საჰაერო სივრცეში ინტეგრაციის პროცესის გაღრმავება;საერთაშორისო ანტიტერორისტული საქმიანობის ხელშეწყობა კომპეტენციის ფარგლებში;ფრენების უსაფრთხოებისა და საავიაციო უშიშროების დონის ამაღლება;აშშ-ს სამხედრო ავიაციის საჰაერო ნავიგაციით და პილოტაჟით უზრუნველყოფა;ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების წევრ სახელმწიფოებსა და „პარტნიორობა მშვიდობისათვის“ პროგრამაში მონაწილე სხვა სახელმწიფოებს შორის შეთანხმებით გათვალისწინებული პირობების შესრულების უზრუნველყოფა. 2.10 საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი (პროგრამული კოდი 03 01) • სამხედრო აღმშენებლობისა და ქვეყნის თავდაცვის ორგანიზაციის მიმართულებით სტრატეგიული გადაწყვეტილებების შემუშავება და მათ ფარგლებში ეროვნული ინტერესებისათვის საფრთხის შემცველი ყველა ტიპის სიტუაციების მართვა უმაღლეს პოლიტიკურ დონეზე; სამხედრო ძალების რაოდენობის განსაზღვრა და პარლამენტისათვის წარდგენად.• საინფორმაციო-ანალიტიკური საქმიანობის მიმართულებით ქვეყნის თავდაცვის, უშიშროებისა და სამხედრო აღმშენებლობის საკითხებზე აქტების მომზადება და ექსპერტიზა, საინფორმაციო ანალიტიკური მასალების მომზადება და ამ მასალებით საქართველოს პრეზიდენტისა და უშიშროების საბჭოს წევრების უზრუნველყოფა;• ქვეყნის თავდაცვისა და უშიშროების სფეროში საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული საქმიანობის მიმართულებით საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს დასკვნებისა და გადაწყვეტილებების პროექტების მომზადება. 2.11 კიბერუსაფრთხოების უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 29 04) კრიზისების დროს თავდაცვის სფეროში შემავალი კრიტიკული მნიშვნელობის მქონე ობიექტების შეუფერხებლად მუშაობის, ინფორმაციული სივრცის უსაფრთხოების, ინფორმაციული და კომუნიკაციური ტექნოლოგიების პროგრამული და ტექნიკური დაცულობისა და ეფექტურად ფუნქციონირების უზრუნველყოფა;ინციდენტებზე სწრაფი რეაგირების ჯგუფის ჩამოყალიბებას და მათი სრული რეჟიმით ფუნქციონირება;თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლების კიბერუსაფრთხოების საკითხებში ნატოს სწავლებებში მონაწილეობისათვის მუდმივ ხელშეწყობა და მოსამზადებელი სამუშაოების განხორციელება. 2.12 დანაშაულის პრევენცია და ინოვაციური პროგრამები (პროგრამული კოდი 26 07) დანაშაულის პირველი დონის პრევენციის ღონისძიებათა ბენეფიციარებზე მორგებული სხვადასხვა სახის ტრენინგების, სემინარების, დებატების, კონფერენციების ჩატარება, ანტინარკოტიკული, ტრეფიკინგის, ბულინგის წინააღმდეგ მიმართული აქტივობების, ბიზნეს მეწარმეობისა და სხვა მონათესავე სფეროების საფუძვლების შესწავლა და სამოქალაქო აქტივობის სხვა ღონისძიებების განხორციელება;პროექტის „ახალგაზრდული კლუბი“-ს ფარგლებში სხვადასხვა სახის კულტურული თუ სპორტული ღონისძიების, სამიზნე ჯგუფის საჭიროებებზე მორგებული ტრენინგებისა და საგანმანათლებლო სემინარების ჩატარება;დანაშაულის ჩადენის რისკ ჯგუფების საჭიროებების კვლევა, რისკ ჯგუფებთან მიკუთვნებულ არასრულწლოვანთა ერთიანი მონაცემთა ბაზის შექმნა და მათი ოჯახის წევრებთან მუშაობა, რისკ ჯგუფებთან მომუშავე სახელმწიფო სტრუქტურების საქმიანობის კოორდინირება და მეორე დონის პრევენციის სტრატეგიის შემუშავება;ყოფილ პატიმართა საზოგადოების სრულფასოვან წევრებად დაბრუნების ხელშემწყობი ღონისძიებების გატარება, ყოფილი პატიმრის ფიზიკური და ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მოგვარება, მათი სოციალური უნარების ამაღლება და პროფესიული გადამზადება და დასაქმებაში ხელშეწყობა;სოციალური მუშაკების პროფესიული უნარ-ჩვევების 42 ამაღლება და ზოგადად ქვეყანაში სოციალური მუშაკის პროფესიის განვითარება;სისხლის სამართლებრივ პასუხისმგებლობას განრიდებულ არასრულწლოვანთათვის ადექვატური სერვისების მოძიება და შესაბამის პროგრამებში ჩართვა, პროგრამაში ჩართული პროფესიონალებისთვის (პროკურორები, სოციალური მუშაკები, მედიატორები) სპეციალური ტრენინგების განხორციელება და განრიდების ინსტრუმენტების ეფექტიანობის ამაღლება;მედიატორის საქმიანობის სტანდარტისა და ეთიკის კოდექსის შემუშავება, მედიატორის საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დადგენა;კვლევისა და სერვისების განვითარების ხელშეწყობა. 2.13 სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნა და მართვა (პროგრამული კოდი 30 05) სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების დაგროვებისა და მისი სწორად მართვის საკითხებში მეთოდოლოგიის შემუშავება და მარაგების შევსება. სახელმწიფო რეზერვების მატერიალურ ფასეულობათა ოპერაციების წარმოება, უიმედო დებიტორული დავალიანებების ბალანსიდან მოხსნა და ჩამოწერა. 3 რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი საქართველოს უკეთესი შიგა და საერთაშორისო ინტეგრაციის უზრუნველსაყოფად განსაკუთრებულად პრიორიტეტულია ქვეყნის ზოგადი რეგიონული და ინფრასტრუქტურული განვითარება. ტურიზმის განვითარებასთან ერთად ქვეყანა ჩამოყალიბდება რეგიონულ ცენტრად; ქვეყნისათვის აქტუალურ თემად რჩება საგზაო, ენერგეტიკისა და წყლის ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ქვეყნის რეგიონული განვითარება; გაგრძელდება მუშაობა ძირითადი მაგისტრალური, მეორეული და ადგილობრივი გზების მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის, რათა გაიზარდოს როგორც ქვეყნის შიგა ტვირთბრუნვა და ურთიერთდაკავშირება, ისე საქართველოს როლი რეგიონული და საერთაშორისო ტვირთბრუნვისა და ტრანზიტის ჭრილში. მაღალი ტემპით გაგრძელდება აღმოსავლეთ-დასავლეთის ავტომაგისტრალის, ქუთაისისა და ქობულეთის შემოვლითი გზების მშენებლობა. საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე აშენდება და გაუმჯობესდება მეორეული და ადგილობრივი გზები. შეიქმნება განვითარებული, ხარისხიანი და უსაფრთხო საგზაო ინფრასტრუქტურა ქვეყნის შიგა ტვირთბრუნვის, იმპორტის, ექსპორტისა და ტრანზიტის განვითარებისათვის. უზრუნველყოფილი იქნება საკურორტო და სხვა რეგიონებში უკეთესი მიღწევადობა. გაგრძელდება ამ სფეროში ინვესტიციების მოზიდვა, რაც ხელს შეუწყობს როგორც ქვეყნის სატრანზიტო პოტენციალის, ვაჭრობისა და ტურიზმის ზრდას, ისე ახალი საწარმოების მშენებლობასა და სამუშაო ადგილების შექმნას; უცხოური და ადგილობრივი ინვესტიციების მძლავრი ნაკადის მოზიდვით და მოწოდების წყაროების დივერსიფიკაციით კიდევ უფრო გაიზრდება ქვეყნის საექსპორტო პოტენციალი ენერგეტიკის სფეროში და საქართველოს როლი აღმოსავლეთ-დასავლეთის ენერგეტიკულ დერეფანში. სანდო, დივერსიფიცირებული და ფინანსურად მდგრადი ენერგოსისტემა ერთ-ერთი წინაპირობაა საქართველოს სამეწარმეო და საექსპორტო პოტენციალის მაქსიმალიზებისათვის. სახელმწიფო მიზნად ისახავს, საქართველო გახდეს ელექტროენერგიის მნიშვნელოვანი ექსპორტიორი თურქეთში, ევროპასა და ახლო აღმოსავლეთში. საქართველოს ენერგეტიკულ სექტორს განსაკუთრებულად მიმზიდველს ხდის თურქეთთან დამაკავშირებელი 500-კილოვოლტიანი მაღალი ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა და სხვა ენერგოპროექტები; გაგრძელდება მუშაობა საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში წყალმომარაგებისა და წყალარინების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის კუთხით. ასევე გაგრძელდება წყლის მილსადენების, გამწმენდი 43 ნაგებობების, რეზერვუარების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ნაპირდაცვის უზრუნველყოფის ღონისძიებები და მუდმივი მონიტორინგი მდინარეებისა და ზღვის სანაპირო ზოლებში ავარიული და რისკფაქტორიანი უბნების გამოვლენისა და ნაპირსამაგრი სამუშაოების ჩატარებისათვის; ტურიზმის ხელშეწყობის მიზნით გაგრძელდება საქართველოს ქალაქებისა და რეკრეაციული ტერიტორიების მხარდაჭერა, ტურისტულ ინფრასტრუქტურაში ინვესტიციების მოზიდვა. 3.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 25 02) გეოგრაფიული მდებარეობიდან გამომდინარე, საქართველომ შეიძინა ევროპისა და აზიის დამაკავშირებელი მნიშვნელოვანი სატრანსპორტო დერეფნის სტატუსი. ვინაიდან სატვირთო გადაზიდვების საკმაოდ დიდი ნაწილი ავტოტრანსპორტზე მოდის, სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მიმართულებას საავტომობილო გზები წარმოადგენს. საავტომობილო გადაზიდვებზე გაზრდილმა მოთხოვნამ განაპირობა არსებული გზების რეკონსტრუქციის, არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის განახლებამოდერნიზება და ზოგ შემთხვევაში უსაფრთხო, ცენტრალური ქალაქების გვერდის ავლით, ახალი საგზაო მონაკვეთების მშენებლობის აუცილებლობა, რითაც გარკვეული ტერიტორიები გამოთავისუფლდება. აღნიშნული კი ტურიზმის განვითარების და ახალი ტურისტული ობიექტების მშენებლობის საფუძველი იქნება. საქართველოს საგზაო ქსელის ინტეგრირება საერთაშორისო საგზაო კომუნიკაციების სისტემაში, ქვეყნის საავტომობილო გზების გამტარუნარიანობის გაზრდა, ავტოსატრანსპორტო დერეფნის განვითარება და საერთაშორისო სატრანზიტო კონკურენტუნარიანობის ზრდა, სახელმწიფოთაშორისო და რეგიონთაშორისო ავტოსაგზაო კავშირების გაუმჯობესება, მოსახლეობის გაზრდილი ეკონომიკური აქტივობის, ინტენსიური ავტომობილიზაციის დონისა და გაზრდილი სატრანსპორტო ნაკადების დონესთან საავტომობილო საგზაო ქსელის განვითარების ტემპების შესაბამისობის უზრუნველყოფა. 3.1.1 საავტომობილო გზების პროგრამების მართვა (პროგრამული კოდი 25 02 01) საავტომობილო გზების ინფრასტრუქტურული პროექტების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელება, საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გზების მშნებლობა-რეაბილიტაციის ადმინისტრირება და მონიტორინგი. 3.1.2 გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 25 02 02) საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია; რაიონულ და საკურორტო ცენტრებთან, ისტორიულ და კულტურულ ძეგლებთან ასევე, მოსაზღვრე ქვეყნებთან მისასვლელი საავტომობილო გზების პერიოდული შეკეთება და რეაბილიტაცია, რეკონსტრუქცია-მოდერნიზაცია და განვითარება; სტიქიური მოვლენების სალიკვიდაციო და პრევენციის მიზნით სამუშაოების ჩატარება; საავტომობილო გზებზე სატრანსპორტო გადაზიდვების, მგზავრთა შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფა. 3.1.3 ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა (პროგრამული კოდი 25 02 03) 44 პროგრამა მოიცავს ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობის სამუშაოების ჩატარებას. აღნიშნული საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა გაზრდის სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კოლიდორებში საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობას, უზრუნველყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა 3.2 რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 25 03) ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებში სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება და მათთან დაკავშირებული სხვადასხვა მომსახურებების შესყიდვა, ასევე სახელმწიფო მნიშვნელობის (ადმინისტრაციული, სტრატეგიული, სამხედრო, პოლიციური და სხვა დანიშნულების) ობიექტების სამშენებლო სარემონტო სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელება.ნაპირდავითი სამუშაოების უზრუნველყოფა, ასევე სამინისტროს მმართველობაში არსებული საწარმოების საოპერაციო ხარჯებისა და შესაბამისი ფუნქციური დავალებების შესასრულებლად წარმოებული სამშენებლო და სარეაბილიტაციო სამუშეოების და მათთან დაკავშირებული სხვადასხვა მომსახურებების შესყიდვა. ქვეყანაში ტურიზმის განვითარების მიზნით სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება; დონორების მიერ დაფინანსებული პროექტების მოსამზადებლად პროეტებისათვის საჭირო ღონისძიებების გატარება, საპროექტო დოკუმენტაციების მომზადება და ანალიზი; თვითმართველ ერთეულებში (გარდა ქალაქ თბილისისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისა) ნაგავსაყრელების მოწყობა და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გადამუშავება და უტილიზაცია. 3.3 წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 25 04) საქართველოს რეგიონებში მცხოვრები მოსახლეობის და ორგანიზაციების ეკოლოგიურად სუფთა, გაფილტრული, ზედაპირული გრუნტის წყლების მოხვედრისგან დაცული სასმელი წყალი 24 საათიანი მიწოდების რეჟიმით უზრუნველყოფა; საქართველოს დიდ ქალაქებსა და სოფლებში წყალმომარაგების და საკანალიზაციო სისტემების აღდგენა-რეაბილიტაცია; მუნიციპალიტეტებში წყალსადენის სათავე ნაგებობების მოწყობა და ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია; ტურისტულ-დასასვენებელ ცენტრებში წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება. 3.4 სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება (პროგრამული კოდი 36 03) ქვეყანაში არსებული მაღალი და საშუალო ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობა რეაბილიტაცია, მეზობელ ქვეყნებთან არსებული ელექტროგადამცემი ხაზების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა. სისტემის მოძველებული ქვესადგურების თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვა და სხვადასხვა სიმძლავრის ახალი ქვესადგურების მშენებლობა. თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის განვითარებისათვის შესაბამისი ელექტროგადამცემი ქსელის მოწყობა. 3.5 ენერგეტიკის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა (პროგრამული კოდი 36 01) ენერგეტიკის უსაფრთხოების სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება, სახელმწიფო სტრატეგიისა და სახელმწიფო პროგრამების შესრულების მონიტორინგი და მათი განხორციელების კოორდინაცია.საქართველოს ენერგეტიკის დარგში ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა.ელექტროენერგიის დამატებითი, ალტერნატიული და განახლებადი წყაროების მოძიების, ენერგიის შემცველი წყაროების უპირატესი ათვისებისა და ამ კუთხით დარგის სტაბილური განვითარების უზრუნველსაყოფად სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება.ქვეყნის მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა. არსებული წილობრივი განაწილების ხელშეკრულებების 45 შესრულების მონიტორინგი, მოქმედი ინვესტორების საქმიანობის კოორდინაცია, აღნიშნულის ფარგლებში ნავთობისა და გაზის ოპერაციების მონოტორინგი, კომპანიების ყოველწლიური სამუშაო გეგმების და ბიუჯეტების განხილვა, შეთანხმება და შესრულების მონიტორინგი.ინვესტორებისაგან ყველა სახის ტექნიკური ინფორმაციის მიღება, დამუშავება, სისტემატიზაცია, ნავთობისა და გაზის ოპერაციების წარმოების საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობის დადგენა, ნავთობისა და გაზის ოპერაციების, ნავთობის გადამუშავების, გაზის დამუშავების და ნავთობგაზპროდუქტების ტრანსპორტირების საქმიანობის ერთიანი მარეგულირებელი საფუძვლების შექმნა.ნავთობისა და გაზის რესურსების ათვისების და ნავთობის გადამუშავების სფეროში ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა.შავი ზღვის შელფის საქართველოს ნაწილზე ნახშირწყალბადების რესურსების ათვისების მიზნით პოტენციური ინვესტორების მოძიება.საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში (იმერეთის, კახეთის, შიდა და ქვემო ქართლის, სამეგრელოს, რაჭის, გურიისა და სამცხე-ჯავახეთის) გაზის გარეშე არსებული სოფლების (დაახლოებით 113 სოფელი) გაზიფიცირება.ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების მუდმივად მცხოვრები მოსახლეობის მიერ მოხმარებული ბუნებრივი აირის საფასურის ანაზღაურება შესაბამის პერიოდებში პროგრამით განსაზღვრული ბენეფიციარებისათვის. 3.5.1 ენერგეტიკის სფეროში პოლიტიკის გატარება (პროგრამული კოდი 36 01 01) ენერგეტიკის უსაფრთხოების სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება, სახელმწიფო სტრატეგიისა და სახელმწიფო პროგრამების შესრულების მონიტორინგი და მათი განხორციელების კოორდინაცია.საქართველოს ენერგეტიკის დარგში ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა.ელექტროენერგიის დამატებითი, ალტერნატიული და განახლებადი წყაროების მოძიების, ენერგიის შემცველი წყაროების უპირატესი ათვისებისა და ამ კუთხით დარგის სტაბილური განვითარების უზრუნველსაყოფად სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება.ქვეყნის მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა. არსებული წილობრივი განაწილების ხელშეკრულებების შესრულების მონიტორინგი, მოქმედი ინვესტორების საქმიანობის კოორდინაცია, აღნიშნულის ფარგლებში ნავთობისა და გაზის ოპერაციების მონოტორინგი, კომპანიების ყოველწლიური სამუშაო გეგმების და ბიუჯეტების განხილვა, შეთანხმება და შესრულების მონიტორინგი.ინვესტორებისაგან ყველა სახის ტექნიკური ინფორმაციის მიღება, დამუშავება, სისტემატიზაცია, ნავთობისა და გაზის ოპერაციების წარმოების საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობის დადგენა, ნავთობისა და გაზის ოპერაციების, ნავთობის გადამუშავების, გაზის დამუშავების და ნავთობგაზპროდუქტების ტრანსპორტირების საქმიანობის ერთიანი მარეგულირებელი საფუძვლების შექმნა.ნავთობისა და გაზის რესურსების ათვისების და ნავთობის გადამუშავების სფეროში ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა.შავი ზღვის შელფის საქართველოს ნაწილზე ნახშირწყალბადების რესურსების ათვისების მიზნით პოტენციური ინვესტორების მოძიება. 3.5.2 მოსახლეობის ელექტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესება (პროგრამული კოდი 36 01 02) პროგრამა მოიცავს გაზიფიცირების მე-2 ეტაპის სამუშაოების დაწყებას, კერძოდ: საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში (იმერეთის, კახეთის, შიდა და ქვემო ქართლის, სამეგრელოს, რაჭის, გურიისა და სამცხე-ჯავახეთის) გაზის გარეშე არსებული სოფლების (დაახლოებით 113 სოფელი) გაზიფიცირებას. 3.5.3 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების მოსახლეობისათვის მიწოდებული ბუნებრივი აირის ღირებულების ანაზღაურების ღონისძიება (პროგრამული კოდი 36 01 03) განხორციელდება ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების მუდმივად მცხოვრები მოსახლეობის მიერ მოხმარებული ბუნებრივი აირის საფასურის ანაზღაურება შესაბამის პერიოდებში პროგრამით განსაზღვრული 46 ბენეფიციარებისათვის. 3.6 ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 36 02) სახელმწიფო ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის განვითარება, რომელიც მოიცავს სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჰესების (ენგურჰესი და ვარდნილჰესების კასკადი) რეაბილიტაციას. კერძოდ: ვარდნილჰესების კასკადის რეაბილიტაცია. 3.7 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 24 05) ტურისტული ინდუსტრიის განვითარების ხელშეწყობა და ტურისტული პროდუქტის დივერსიფიკაცია;შიდა და საერთაშორისო ბაზრებზე ქვეყნის ტურისტული პოტენციალის პოპულარიზაციის მიზნით სხვადასხვა საერთაშორისო სპორტული, კულტურული, მარკეტინგული და სხვა ღონისძიებების გარკვეული სარეკლამო აქტივობების დაგეგმვა და განხორციელება, რომელიც ხელს შეუწყობს ქვეყნის რეკლამირებას არა მარტო ერთ კონკრეტულ ქვეყნაში, არამედ იმ ქვეყნების მოსახლეობაშიც, საიდანაც წარმოდგენილები იქნებიან ღონისძიებებზე;საქართველოს ტურისტული პოტენციალის, არსებული ტურისტული პროდუქტების შესახებ ფართო მასებისათვის ინფორმაციის მიწოდების მიზნით სარეკლამო მასალების მომზადება (ბეჭდვითი, აუდიო და ვიდეო პროდუქცია, სასაჩუქრე აქსესუარები);შიდა და საერთაშორისო ტურისტისათვის საქართველოს შესახებ ინფორმაციის სწრაფად და ეფექტურად მიწოდების მიზნით ბიზნეს-სივრცეში საძიებო სისტემის დახვეწა და პრიორიტეტულ ბაზრებზე ვებ-მარკეტინგის კამპანიის ჩატარება;სხვადასხვა ქვეყნების წამყვანი მასმედიის საშუალებებისა და მსხვილი ტურ-ოპერატორებისათვის პრეს და გაცნობითი ტურების ორგანიზება საქართველოს რეგიონებში;საქართველოს, როგორც ტურისტული ქვეყნის, პოზიციონირებისა და ტურისტული ნაკადის გაზრდის მიზნით საერთაშორისო გამოფენა-ბაზრობებში მონაწილეობის მიღება, ასევე საქართველოს დღეების ორგანიზება ქვეყნისათვის პრიორიტეტულ ბაზრებზე (ქვეყნის ტურისტული სტენდი, სამზარეულოსა და ღვინის პოპულარიზაციის მიზნით ქართული კერძებისა და ღვინის დაგემოვნება, კულტურის წარმოჩენის მიზნით ცნობილი შემსრულებლების მონაწილეობით ღონისძიებების გამართვა);ტურისტული ინფრასტრუქტურის ახალი ერთეულების შექმნა და არსებულების განახლება, საინფორმაციო-საინტერპრეტაციო დაფების დამზადება და რეგიონებში განთავსება;საქართველოს ტურისტული პოტენციალის სრული შესწავლა და ინვენტარიზაცია, სტატისტიკური კვლევების ჩატარება და საერთაშორისო ბაზრების შესწავლა შესაბამისი მარკეტინგული კამპანიების დასაგეგმად, მსოფლიოში ტურიზმის სფეროში არსებული სტანდარტების დანერგვა და უცხოურ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ურთიერთთანამშრომლობის გაღრმავება. 3.8 რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა (პროგრამული კოდი 25 01) რეგიონული განვითარების პოლიტიკის შემუშავება, დეცენტრალიზაციისა და თვითმმართველობის განვითარების მიმართულებით არსებული რეფორმების განხორციელება, მოქალაქეების მაქსიმაური გააქტიურება და უშაალო ჩართულობა მართვის პროცესში, რეფორმის შედეგად თითოეულ დასახლებაში საზოგადოებრივი თვითმართველობის შექმნა და კოორდინაცია; თვითმმართველი ერთეულების რაოდენობის გაზრდა და გაძლიერება ფუნქციური და მატერიალური თვალსაზრისით, სამხარეო მმართველობის დონეზე სამხარეო თვითმმართველობის ძირითადი კომპონენტების დანერგვა; საზოგადოებრივი თვითმმართველობის ფორმირება თითოეულ დასახლებაში; მუნიციპალური თვითმმართველობების ტერიტორიული ოპტიმიზაცია და გაძლიერება; სამხარეო ხელისუფლებაში თვითმმართველობის ელემენტების დამკვიდრება; სახელმწიფო ზედამხედველობის ეფექტური მექანიზმების შექმნა; რეფორმირების პროცესის სამართლებრივი, ტექნიკური და რესურსული უზრუნველყოფა; საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების ქსელის 47 განვითარების, დაპროექტებისა და სამეცნიერო-ტექნიკური პროგრესის საკითხებში ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება; განსაკუთრებული მნიშვნელობის მქონე სახელმწიფოებრივი ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების მონიტორინგი;ტურიზმისათვის საჭირო ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების პოლიტიკის შემუშავება; საქართველოს მოსახლეობის წყლით მომარაგების სისტემების დანერგვისა და ხელშეწყობის ღონისძიებათა განხორციელების უზრუნველყოფა; საქართველოს მოქალაქეთა სამხედრო აღრიცხვის, სამხედრო სამსახურისთვის მომზადებისა და გაწვევის კოორდინაცია. თვითმართველ ერთეულებში (გარდა ქალაქ თბილისისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისა) ნაგავსაყრელების მოწყობისათვის საჭირო პოლიტიკის შემუშავება და დაგეგმვა. რეგიონებში სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალის მონიტორინგი. 3.9 ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება (პროგრამული კოდი 24 02) ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირების დახვეწა, საქართველოს კანონმდებლობის ევროპულ კანონმდებლობასთან დაახლოება DCFTA-ით გათვალისწინებული პერიოდის შესაბამისად (ევროპული ახალი და გლობალური მიდგომის 16 დირექტივასთან დაახლოება და მათი იმპლემენტაცია);საქართველოში სამრეწველო პროდუქტების ბაზარზე ასევე, ზედამხედველობის სისტემის შექმნის მიზნით, ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს ინსტიტუციური განვითარების გეგმის შემუშავება;ტექნიკური რეგლამენტების შესაბამისად კანონქვემდებარე ნორმატიული ბაზის შემუშავება და ასევე, სააგენტოს თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება;სსიპ - ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს მიერ კომპეტენციის ფარგლებში, შესაბამისი ტექნიკური რეგლამენტებით განსაზღვრულ სამრეწველო პროდუქტებზე, ზედამხედველობის პროაქტიულ (გეგმიური) სისტემასთან ერთად რეაქტიული (ინსპექტირება რისკის შესახებ მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე) სისტემის დანერგვა;განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობისა და სამრეწველო დანიშნულების ფეთქებადი მასალების გამოყენებაზე ნებართვების გაცემის ელექტრონული (ონლაინ) სისტემის დანერგვა; 3.10 ბაქო - თბილისი - ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობისათვის მარაბდა - ახალქალაქი კარწახის მონაკვეთზე კერძო საკუთრებაში არსებული მიწების გამოსყიდვა- კომპენსაცია (პროგრამული კოდი 24 07) ყარსი-ახალქალაქის სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობის ხელშეწყობის მიზნით, მარაბდიდან კარწახის მიმართულებით თურქეთის საზღვრამდე მდებარე კერძო მიწის ნაკვეთების გამოსყიდვა და ამ პროცესთან დაკავშირებული მომსახურების გაწევა, შესასყიდი მიწის ნაკვეთების ტექნიკური და იურიდიული ბაზის მომზადება ნასყიდობის გარიგების გასაფორმებლად, საკუთრების უფლების რეგისტრაცია მყიდველზე, პრობლემური ნაკვეთების იურიდიული და ტექნიკური ბაზის გამართვა და ინდივიდუალური საკომპენსაციო შეთავაზების მომზადება თანდართული გრაფიკული მონაცემებით და რუკით. 4 განათლება, მეცნიერება და პროფესიული მომზადება განათლების სისტემა დაეფუძნება საყოველთაოდ აღიარებულ, თანამედროვე სტანდარტებს; გარანტირებული იქნება უმაღლესი და პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების აკადემიური, ადმინისტრაციული და ფინანსური ავტონომიის მაღალი დონე; 48 შეიქმნება განათლების სისტემის ეფექტიანი მართვის მექანიზმები. განათლების სისტემის მართვა თანამიმდევრულ და შედეგებზე ორიენტირებულ მოკლე, საშუალო და გრძელვადიან სტრატეგიულ დაგეგმვას დაეფუძნება; შეიქმნება ობიექტური, გამჭვირვალე და ეფექტიანი მექანიზმები საგანმანათლებლო დაწესებულებებში კვალიფიციური კადრების შესანარჩუნებლად/მოსაზიდად როგორც ადმინისტრაციულ, ისე აკადემიურ და სხვა თანამდებობებზე; მოხდება განათლების სისტემის ობიექტური და სანდო სტატისტიკის წარმოება, დაინერგება შესაბამისი საერთაშორისო პრაქტიკა და მეთოდოლოგიები. შემუშავდება საგანმანათლებლო დაწესებულებების სტრატეგიული გეგმების შედგენისა და საქმიანობის ანგარიშის მომზადების ერთიანი მეთოდოლოგიები. განხორციელდება განათლების სისტემის მიუკერძოებელი ყოველწლიური მონიტორინგი და შეფასება, უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი დოკუმენტების საჯაროობა; დაიხვეწება განათლების დაფინანსების მექანიზმები მისი ეფექტიანობის გაზრდის მიზნით. გაიზრდება განათლების ხელმისაწვდომობა. ამაღლდება განათლების ხარისხი, ასევე უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სამეცნიერო პოტენციალი; გაგრძელდება საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია და მშენებლობა, განვითარდება პროფესიული სასწავლებლების ინფრასტრუქტურა. საქართველოს საჯარო სკოლების მოსწავლეები და კერძო სკოლების ზოგიერთი კატეგორიის მოსწავლე უზრუნველყოფილნი იქნებიან სასკოლო სახელმძღვანელოებით.პირველკლასელები და ფრიადოსნები (საბაზო საფეხურის წარჩინებული კურსდამთავრებულები) კვლავ უზრუნველყოფილი იქნებიან პერსონალური კომპიუტერებით. განხორციელდება პედაგოგთა ხელფასების ეტაპობრივი ზრდა, ასევე წარმატებული სტუდენტების მსოფლიოს საუკეთესო უნივერსიტეტებში სწავლისა და ცხოვრების დაფინანსება; პრიორიტეტის ფარგლებში სახელმწიფო განაგრძობს შესაბამისი პროგრამების განხორციელებას, რათა საქართველოს ზოგადი, უმაღლესი თუ პროფესიული განათლების სისტემა მაქსიმალურად მიუახლოვდეს საერთაშორისო სტანდარტებს, რითაც საქართველოს საგანმანათლებლო დაწესებულებების კურსდამთავრებულებს შესაძლებლობა ექნებათ, ღირსეული კონკურენტები იყვნენ დასაქმების მსოფლიო ბაზარზე; შემუშავდება სახელმწიფო პოლიტიკა მეცნიერებისა და სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტების საქმიანობის კუთხით. მეცნიერება გახდება ცოდნაზე დაფუძნებული ეკონომიკის საფუძველი. ჩამოყალიბდება ფუნდამენტურ და გამოყენებით კვლევათა ორგანიზებისა და მხარდაჭერის ახალი, ევროპული ტიპის სისტემა; თანამედროვე მოთხოვნათა შესაბამისი სამეცნიერო კვლევების უზრუნველსაყოფად შეიქმნება ქმედითი სისტემა, რომელიც ხელს შეუწყობს საქართველოში არსებული სამეცნიერო პოტენციალის მაქსიმალურ რეალიზებას, მეცნიერების მუდმივ განვითარებას და მის ერთიან სამეცნიერო სივრცეში ინტეგრაციას; უზრუნველყოფილი იქნება სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარება, კვლევების ხარისხის ამაღლება, სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობაში ახალგაზრდობის ჩართვა, ქვეყნის მეცნიერების საერთაშორისო სამეცნიერო სივრცეში ინტეგრაცია. მეცნიერების სფეროში შეიქმნება შედეგზე ორიენტირებული საგრანტო დაფინანსების სისტემა; ხელი შეეწყობა ქართული მეცნიერებისა და სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებების საერთაშორისო სამეცნიერო და აკადემიურ სივრცეში ინტეგრაციას, მათ შორის, ერთობლივ კვლევით საქმიანობას, 49 საერთაშორისო პროექტებში მონაწილეობის ფორმით. მეცნიერების სისტემა დაეფუძნება არსებული სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებების პოტენციალს. ამ დაწესებულებების მართვაში უშუალო მონაწილეობას მიიღებენ მათი წარმომადგენლები. ქვეყნის ერთ-ერთი უმთავრესი ამოცანა იქნება ნიჭიერი ახალგაზრდების მეცნიერებაში მოზიდვა; განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა მაღალი ხარისხის პროფესიული განათლების შეთავაზებას, რაც აუცილებელი წინაპირობაა შრომის ბაზრის მაღალკვალიფიციური ადგილობრივი მუშახელით უზრუნველყოფისათვის, ეს კი, თავის მხრივ, დიდ გავლენას მოახდენს უმუშევრობის დონის შემცირებაზე. უმუშევრობის პრობლემის გადაჭრის მიზნით მნიშვნელოვანი იქნება პროფესიული გადამზადების სისტემის დახვეწა და ეფექტიანი გამოყენება; სახელმწიფო განაგრძობს და გააძლიერებს ზრუნვას ეთნიკური უმცირესობებისა და სხვადასხვა სოციალური ფენის წარმომადგენელი ახალგაზრდებისათვის უმაღლესი განათლების თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად; სახელმწიფო ასევე განაგრძობს ხელოვნების დარგებში განათლების მიღების შესაძლებლობების მხარდაჭერას და სხვადასხვა სფეროში დასაქმებულთა მუდმივი პროფესიული ზრდის მიზნით შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელებას; განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა სამხედრო განათლებას და კვალიფიკაციის ამაღლებას. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − დავით აღმაშენებლის სახელობის თავდაცვის ეროვნული აკადემიის განვითარება და მისი ნატო-ს სტანდარტების დონის უმაღლეს სასწავლებლად ჩამოყალიბება ერთერთი მთავარი პრიორიტეტი გახდება. სახელმწიფო უზრუნველყოფს სამხედრო მოსამსახურეების მიერ თანამედროვე პროფესიებისა და უნარ-ჩვევების დაუფლებას; მოხდება პენიტენციური სისტემის მოსამსახურეების კვალიფიკაციის ამაღლება სხვადასხვა სასწავლო დისციპლინაში. 4.1 ზოგადი განათლება (პროგრამული კოდი 32 02) ზოგადი განათლების ღიაობა და თანაბარი ხელმისაწვდომობა ყველასთვის მთელი სიცოცხლის განმავლობაში, ინკლუზიური სწავლების გაფართოება; საქართველოს ზოგადი განათლების სისტემის საერთაშორისო საგანმანათლებლო სივრცეში ჩართვა, ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების ფინანსური რესურსებით უზრუნველყოფა, რომლებიც მათ შესაძლებლობას მისცემს, სრულად განახორციელონ მათთვის დაკისრებული ფუნქცია-მოვალეობები; მასწავლებელთა კვალიფიკაციის დონის ამაღლება და მათი ხელფასების ეტაპობრივი ზრდა. ეროვნული შეფასებების, ეროვნული სასწავლო გეგმის შემუშავების და აკრედიტაციის სისტემების ჩამოყალიბება, სწავლების ხარისხის დადგენისა და შეფასების მეშვეობით ზოგადსაგანმანათლებლო პროცესის დაგეგმვა და მართვა; საქართველოს საჯარო სკოლების ყველა კლასის მოსწავლისათვის, ასევე კერძო სკოლების სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისა და 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული მეომრების მოსწავლე შვილებისათვის სასკოლო სახელმძღვანელოების უფასოდ გაცემა; ეთნიკურად არაქართველი მოსწავლეებისათვის ქართული ენის სწავლების ხელშეწყობა; 50 საერთაშორისო ასპარეზზე ქართველი ახალგაზრდების კონკურენტუნარიანობის ამაღლების მიზნით ინგლისური ენის სწავლების გაძლიერება; საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო დისციპლინის გაუმჯობესება. 4.1.1 დაწესებულებებში ძალადობის აღმოფხვრა და ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 32 02 01) ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსების განხორციელება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, ზოგადი განათლების დასაფინანსებლად ერთ მოსწავლეზე გათვლილი ფინანსური ნორმატივისა და მისი შესაბამისი სტანდარტული ვაუჩერის, ეროვნული სასწავლო გეგმით განსაზღვრული მოსწავლეთა რაოდენობის, სპეცილაური საგანმამანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეთა რაოდენობის, მასწავლებელთა საათობრივი დატვირთვის, სერტიფიცირებული მასწავლებლების, ადმინისტრაციული და სხვა ხარჯების გათვალისწინებით 4.1.2 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 02 02) მასწავლებელთა პროფესიული განვითარება და კვალიფიკაციის ხარისხის ამაღლება;სკოლაში სწავლების ხარისხის გაუმჯობესება, მასწავლებლის პროფესიული ცოდნისა და საქმიანობის განმსაზღვრელი მაღალი სტანდარტის დამკვიდრება, მასწავლებლის პროფესიის სტატუსის ამაღლება, მათთვის საგანმანათლებლო სიახლეების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება, ცოდნის ხარისხის საერთაშორისო სტანდარტებისადმი და მოთხოვნებისადმი გათანაბრება; ქართული ენის გაძლიერებული სწავლების პროცესის გაგრძელება ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში;საერთაშორისო ასპარეზზე ქართველი ახალგაზრდების კონკურენტუნარიანობის ამაღლების მიზნით უცხოური ენების სწავლების გაძლიერება; 4.1.3 უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 32 02 03) საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში მოსწავლეთა უსაფრთხო გარემოს შექმნა; ყველა ბავშვისა და ახალგაზრდისათვის ზოგადი განათლებისა და განვითარების თანაბარი შესაძლებლობების, ჯანსაღი და უსაფრთხო სასწავლო გარემოს შექმნის უზრუნველყოფა; ქცევითი და ემოციური პრობლემების მქონე სკოლის მოსწავლეებისა და მათი ოჯახის წევრების კვალიფიციურ ფსიქო-სოციალურ მომსახურებით უზრუნველყოფა; საჯარო სკოლებში პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის ხელშეწყობის მიზნით, მოსწავლეთათვის შესაბამისი გაკვეთილების, ექსკურსიებისა და გაფართოებული შეხვედრების ჩატარება მათი შესაძლებლობებისა და უნარების გამოვლენის გზით; სისხლის სამართლის რეფორმის ფარგლებში ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში მოსწავლეთა ძალადობის, მათ მიერ ცივი და ცეცხლსასროლი იარაღების ტარების, ალკოჰოლური და ნარკოტიკული საშუალებების გავრცელების/გამოყენების პრევენცია და აღმოფხვრა. 4.1.4 წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება (პროგრამული კოდი 32 02 04) მოსწავლეთა ინტელექტუალური განვითარების, ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული საგნების სწავლებისა და თანაბრად კონკურენტულ გარემოში 51 ახალგაზრდების შესაძლებლობების რეალიზების ხელშეწყობისა და საერთაშორისო დონეზე მათი წარმოჩენის მიზნით, სხვადასხვა ეროვნული და საერთაშორისო ოლიმპიადების ორგანიზება;წარჩინებული მოსწავლეების ოქროსა და ვერცხლის მედლებით დაჯილდოება; მოსწავლეთა ზოგადი განათლების განვითარებაზე ორიენტირებული განსაკუთრებით საინტერესო პროექტების დაფინანსება; სკოლებისათვის სხვადასხვა კონკურსების გამოცხადება. 4.1.5 თემატური და კალენდარული დღისადმი მიძღვნილი განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვების საგანმანათლებლო და საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა და ინკლუზიური განათლების განვითარება (პროგრამული კოდი 32 02 05) საჯარო სკოლებში სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეთა განათლების ხარისხის გაუმჯობესებაზე ზრუნვა, მათთვის შესაბამისი გარემოს უზრუნველყოფა; ინკლუზიური განათლების მულტიდისციპლინური გუნდის სპეციალისტების მიერ სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეების შეფასება; საჯარო სკოლებისათვის დახმარებისა და კონსულტაციების გაწევა ინდივიდუალური სასწავლო გეგმებით მუშაობასთან დაკავშირებით; ინკლუზიური განათლების საკითხებში სპეციალური პედაგოგების გადამზადება; საჯარო სკოლების მოსწავლეების, სტუდენტებისა და სოციალურად დაუცველი, მზრუნველობამოკლებული, განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე, დევნილი, რეპატრირებული და ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი მოზარდების ინტეგრაციისა და სოციალიზაციის ხელშეწყობა, აგრეთვე სათემო აქტივობების დაგეგმვისა და განხორციელების გზით მათში საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართვის სურვილის გაღვიძება; სპეციალური საგანმანათლებლო დაწესებულებების ბენეფიციარების უზრუნველყოფა სრული სახელმწიფო სადღეღამისო ან დღის მომსახურებით, სადაც ინდივიდუალური საჭიროებების, ასაკისა და შესაძლებლობების გათვალისწინებით მოხდება სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბენეფიციართა განვითარებაზე ზრუნვა. 4.1.6 მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 32 02 06) საჯარო სკოლის ყველა კლასის მოსწავლეებისათვის და კერძო სკოლის სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისა, აგრეთვე კანონმდებლობით დადგენილი სხვა კატეგორიების მოსწავლეების სასკოლო სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა; 4.1.7 საზაფხულო სკოლები (პროგრამული კოდი 32 02 07) საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში ინგლისური ენის სწავლა/სწავლების ხელშეწყობა;მომავალი ლიდერებისთვის ისეთი უნარ-ჩვევების განვითარების ხელშეწყობა, როგორიცაა საკუთარი თავის შეცნობა, მიზნისა და მთავარი ამოცანის ჩამოყალიბება, პრიორიტეტების გამოკვეთა და მასზე ფოკუსირება;არაქართულენოვანი სკოლების/სექტორების მოსწავლეებისა და მასწავლებლებისათვის სახელმწიფო ენის სწავლებისა და მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა. 4.1.8 ოკუპირებული რეგიონების პედაგოგებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 32 02 08) 52 გალის რაიონისა და 2008 წლის აგვისტოს მოვლენებამდე ახალგორის რაიონის ფუნქციონირებადი სკოლების პედაგოგებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარებით უზრუნველყოფა. 4.1.9 სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში განათლების მიღების ხელმისაწვდომობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 32 02 09) სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში ზოგადი განათლების მიღების ხელშეწყობა; სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის არასრულწლოვანთა აღმზრდელობით დაწესებულებასა და ქალთა და არასრულწლოვანთა №5 საერთო და საპყრობილის რეჟიმის დაწესებულებაში არასრულწლოვანი მსჯავრდებულებისათვის ზოგადი განათლების მიღების შესაძლებლობის უზრუნველყოფა; პროფესიული განათლების კურსების მეშვეობით მსჯავრდებულების (როგორც სრულწლოვნები, ისე პროფესიის დაუფლების ხელშეწყობა. 4.1.10 სასჯელის მოხდის არასრულწლოვნები) პერიოდში სხვადასხვა საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 32 02 11) დასახლებულ პუნქტებში (სოფელი, დაბა) სადაც არ ფუნქციონირებს სკოლები და მანძილი სოფლებს შორის შესამჩნევია მოსწავლეთა ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფა; 4.1.11 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 02 12) ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსწავლეებისათვის საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სრული ზოგადი განათლების მიღების შესაძლებლობის გაზრდა, ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე მათი კონკურენტუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა;მოსწავლეებისათვის და სკოლაში დასაქმებულ პირთათვის ჯანსაღი და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა, მოსწავლეებისა და სკოლაში დასაქმებულებისათვის დროული პირველადი და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა;2015-2016 სასწავლო წლისთვის საკლასო ჟურნალით ყველა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების ინიციატივების დაფინანსების გზით მოსწავლეზე უზრუნველყოფა;სასკოლო ორიენტირებული სასწავლო პროცესის და სასკოლო გარემოს განვითარების ხელშეწყობა;მოსწავლეების ინფორმირებულობის, მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობისა და სამოქალაქო ცნობიერების განვითარების ხელშეწყობა;აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მცხოვრებ ეთნიკურ ქართველებს ქართული ენობრივ-კულტურული იდენტობისა და ისტორიულ სამშობლოსთან კავშირების შენარჩუნებას, აგრეთვე ქართული ენის შესწავლის ხელშეწყობა. 4.2 უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო კვლევების პროგრამა (პროგრამული კოდი 32 04) უმაღლესი განათლების სფეროში განსახორციელებელი რეფორმების მიზნებიდან გამომდინარე, სახელმწიფოს განვითარებისა და საკუთრივ უმაღლესი განათლების სისტემის სიცოცხლისუნარიანობის უზრუნველსაყოფად უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებში არსებული ინტელექტუალური პოტენციალის მიზნობრივად გამოყენება, ახალი სამეცნიერო პერსონალის მომზადებისა და მათი შემდგომი განვითარების ხელშეწყობა, სამეცნიერო კვლევის პირობების შექმნა, სწავლის, სწავლებისა და სამეცნიერო კვლევის ინტეგრირებისათვის ხელშეწყობა;უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებების ინტელექტუალური და მატერიალური პოტენციალის ინტეგრაციის ხელშეწყობა;ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების კურსდამთავრებულთათვის ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩატარების ხელშეწყობა, საერთო სამაგისტრო გამოცდებისა და მასწავლებლის სასერტიფიკაციო გამოცდების ჩატარება;უმაღლეს საგანმანათლებლო 53 დაწესებულებებში ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგად ჩარიცხულ საქართველოსა და უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა სახელმწიფო სასწავლო გრანტით დაფინანსების უზრუნველყოფა;სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების დაფინანსების უზრუნველყოფა;წარჩინებული სტუდენტების სტიპენდიით უზრუნველყოფა;წარმატებული სტუდენტების სწავლისა და ცხოვრების დაფინანსება მსოფლიოს საუკეთესო უნივერსიტეტებში;განსაკუთრებით ნიჭიერი სტუდენტების ხელშეწყობა;აკადემიური პერსონალის მობილობისა და საერთაშორისო თანამშრომლობის წახალისება;სამეცნიერო გრანტების დაფინანსებით ფუნდამენტური და გამოყენებითი სამეცნიერო ტექნოლოგიური კვლევების განხორციელების ხელშეწყობა;მეცნიერების აღდგენისა და განვითარებისათვის სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებების ხელშეწყობა;სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობის განსხვავებული ფორმების ამოქმედება;მეცნიერთა და ახალგაზრდა მკვლევართა საერთაშორისო თანამშრომლობის წახალისება;სამეცნიერო კვლევების მართვის ოპტიმალური სქემის შემუშავება;საინოვაციო პოლიტიკის განხორციელების ხელშეწყობა. 4.2.1 გამოცდების ორგანიზება (პროგრამული კოდი 32 04 01) ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების კურსდამთავრებულთათვის გამოცდების ჩატარების ხელშეწყობა, სამაგისტრო და მასწავლებლის სასერტიფიკაციო გამოცდების ჩატარება; მასწავლებელთა საბაზო კომპიუტერული უნარებისა და ინგლისური ენის ცოდნის შესაფასებელი ტესტირების ჩატარების ორგანიზება, რომელთა საფუძველზედაც მასწავლებლები მოიპოვებენ სხვადასხვა საგნებში შესაბამის სერტიფიკატებს; საერთაშორისო კვლევების (შეფასებების) განხორციელების უზრუნველყოფა; მოსწავლეთა და სტუდენტთა საერთაშორისო შეფასების უზრუნველყოფა; 4.2.2 მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 04 02) ფუნდამენტური და გამოყენებითი სამეცნიერო კვლევების, სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის და ახალგაზრდა მეცნიერთა ხელშეწყობა; სამეცნიერო კვლევებში საერთაშორისო თანამშრომლობის გაღრმავება; საქართველოში მაღალი დონის სამეცნიერო ფორუმებისა და კონფერენციების გამართვა; სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების ბენეფიციართა საქმიანობის მონიტორინგი; სახელმწიფოს მიერ დამსახურებულ მეცნიერთა ფინანსური მხარდაჭერა. 4.2.2.1 სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 04 02 01) კონკურსის წესით, ღია, გამჭვირვალე და თავისუფალი კონკურენციის პრინციპების შესაბამისად სახელმწიფო გრანტების გაცემის ორგანიზება; საქართველოში არსებული სამეცნიერო და ტექნოლოგიური პოტენციალის შესახებ მონაცემთა შეგროვება, დამუშავება და ანალიზი, წინადადებების მომზადება მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების სახელმწიფო პრიორიტეტების განსახორციელებლად;მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის საგანმანთლებლო პროგრამების დაფინანსებით უზრუნველყოფა; 4.2.2.2 სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები (პროგრამული კოდი 32 04 02 02) 54 ფუნდამენტური და გამოყენებითი სამეცნიერო კვლევების, სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განახლება, ახალგაზრდა მეცნიერთა ხელშეწყობა; სამეცნიერო კვლევებში საერთაშორისო თანამშრომლობის გაღრმავება; საქართველოში მაღალი დონის სამეცნიერო ფორუმებისა და კონფერენციების გამართვა. 4.2.2.3 მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის პროგრამების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 04 02 03) საქართველოში მეცნიერების განვითარების ხელშეწყობა მსოფლიო მეცნიერების მიღწევათა შესაბამისად; ფუნდამენტური და გამოყენებითი სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა; საქართველოში მეცნიერების განვითარების პროგნოზირება და მსოფლიო მეცნიერების მიღწევათა შესაბამისად სახელმწიფო პრიორიტეტების შესახებ წინადადებების მომზადება. 4.2.2.4 სოფლის მეურნეობის დარგში მეცნიერთა ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 04 02 04) აგროსასურსათო სექტორში გამოყენებითი და ფუნდამენტური კვლევების ხელშეწყობა; სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის შედეგად რეკომენდაციების შემუშავება, კვლევითი საქმიანობისა და სწავლების ერთობლივი ფუნქციონირების მხარდაჭერა, საერთაშორისო და სამეცნიერო-ტექნიკური თანამშრომლობის გაღრმავება. 4.2.2.5 მეცნიერების აღდგენა და განვითარება (პროგრამული კოდი 32 04 02 05) მეცნიერების აღდგენისა და განვითარებისთვის ფონდის შექმნა,სამეცნიერო - კვლევითი დაწესებულებებისათვის დაფინანსების უზრუნველსაყოფად. 4.2.3 სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტები და ახალგაზრდების წახალისება (პროგრამული კოდი 32 04 03) სახელმწიფო სასწავლო და სამაგისტრო გრანტები ერთიანი ეროვნული და სამაგისტრო გამოცდების საფუძველზე სტუდენტისათვის გადაცემული თანხაა, რომელიც განკუთვნილია სახელმწიფოს მიერ აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში საგანმანათლებლო პროგრამების დასაფინანსებლად; წარჩინებულ სტუდენტებისათვის სტიპენდიების დანიშვნა, რაც მათ დამატებით სტიმულს მისცემს და უმაღლესი განათლების მიღებაში დაეხმარება; აშშ-სა თუ ევროპის უნივერსიტეტების პროგრამების დაფინანსება. 4.2.4 საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო უმაღლესი განათლებისა და სამეცნიერო-კვევითი პროექტების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 04 04) ზოგადი ევროპული მოდელის საფუძველზე შემუშავებული „ქართულის როგორც უცხო ენის“ (A1-A2; B1-B2) დაყოფა, სტანდარტის მიხედვით ქართული ენის ფლობის დონეებად ქართული ენის სწავლების განხორციელება, როგორც უცხოეთში მცხოვრები ქართველების, ასევე სხვა ქვეყნის მოქალაქეებისთვისაც;ორენოვანი აკადემიური ლექსიკოგრაფიის განვითარების ხელშეწყობა;უმარლესი განათლებისა და სამეცნიერო-კვევითი პროექტების ხელშეწყობა. 4.3 საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება 55 (პროგრამული კოდი 32 05) საქართველოს განათლების სისტემაში საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით სასკოლო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და სწავლების პროცესში თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა; თანამედროვე უნარ-ჩვევების დაუფლებისა და საგანმანათლებლო პროგრამების უკეთ დაძლევის მიზნით საჯარო სკოლების პირველკლასელი მოსწავლეების უზრუნველყოფა პერსონალური კომპიუტერებით („ნეთბუქებით“), ხოლო წარჩინებული ახალგაზრდების დაჯილდოება კომპიუტერული ტექნიკით; ოთხ წლიან პერიოდში ყველა საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია, ასევე 150 ახალი საჯარო სკოლის აშენება და 300 მომავლის კლასის გახსნა; საჯარო სკოლებში ინფორმაციული-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების განვითარება თანამედროვე სასწავლო გარემოს შესაქმნელად; ინფრასტრუქტურის სამინისტროს სისტემაში შემავალი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების მშენებლობა - რეაბილიტაცია, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, ინვენტარითა და ტექნიკით მომარაგება. 4.3.1 საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და მოსწავლეების/სტუდენტების ინფორმაციულსაკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 32 05 01) თანამედროვე უნარ-ჩვევების დაუფლებისა და საგანმანათლებლო პროგრამების უკეთ დაძლევის მიზნით საჯარო სკოლების პირველკლასელი მოსწავლეების უზრუნველყოფა საბავშვო სასწავლო პორტატული კომპიუტერით;წარჩინებული ახალგაზრდების წახალისება სხვადასხვა კომპიუტერული ტექნიკით;საჯარო სკოლებში ინფორმაციული-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ინფრასტრუქტურის განვითარება თანამედროვე სასწავლო გარემოს შესაქმნელად; 4.3.2 საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 32 05 02) საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირების, ტერიტორიული ორგანოების, საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებების მშენებლობა - რეაბილიტაცია, საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, ინვენტარითა და ტექნიკით მომარაგება. 4.3.2.1 ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 32 05 02 01) საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მშენებლობა და რეაბილიტაცია;ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების სხვადასხა სახის ინვენტარითა და აღჭურვილობით უზრუნველყოფა;საჯარო სკოლების სასკოლო მერხებითა და სკამებით უზრუნველყოფა;საჯარო სკოლებში წინა წლებში დამონტაჟებული გათბობის სისტემების მდგომარეობის მონიტორინგი და გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრა. 4.3.2.2 პროფესიული საგანანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 32 05 02 02) საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების 56 მშენებლობა და რეაბილიტაცია;პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების სხვადასხა სახის ინვენტარითა და აღჭურვილობით უზრუნველყოფა;პროფესიულ განათლებაზე გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით ახალი პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების მშენებლობა და შესაბამისი ინვენტარითა და აღჭურვილობით უზრუნველყოფა. 4.3.2.3 უმაღლესი და სამეცნიერო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 32 05 02 03) უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების მშენებლობა და რეაბილიტაცია;უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების სხვადასხა სახის ინვენტარითა და აღჭურვილობით უზრუნველყოფა; 4.3.2.4 სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 32 05 02 04) სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების მშენებლობა- რეაბილიტაციაპ;სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოები სხვადასხა სახის ინვენტარითა და აღჭურვილობით უზრუნველყოფა; 4.4 ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს (პროგრამული კოდი 32 06) ზოგადი განათლების ხარისხის განვითარების მიზნით საქართველოს რეგიონებში საჯარო სკოლის ინფრასტრუქტურის და სასწავლო გარემოს გაუმჯობესება;სკოლის მასწავლებლებისა და ადმინისტრაციის წარმომადგენლების ტრენინგების და საკლასო, ეროვნული და საერთაშორისო შეფასებების განხორციელება; ადგილობრივი ეკონომიკისათვის რელევანტური, ბაზრის მოთხოვნების შესაფერისი, პროფესიული განათლების ხელშეწყობა; მაღალი ხარისხის საერთაშორისო სტანდარტის უმაღლესი განათლების პროგრამების განხორციელება მეცნიერების, ტექნოლოგიების, საინჟინრო და მათემატიკის დარგში (STEM). 4.5 პროფესიული განათლება (პროგრამული კოდი 32 03) მოსახლეობის პროფესიულ - საგანმანათლებლო მოთხოვნების დაკმაყოფილება, პირის პროფესიული განვითარების, პროფესიული კარიერისა და სოციალური დაცვის ხელშეწყობა; პროფესიული განათლებისა და მომზადების ერთიანი, ხარისხიანი და ეფექტიანი სისტემის ჩამოყალიბება; პროფესიული განათლების განვითარების 2013-2020 წლების სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის დამტკიცება და განხორციელება; პროფესიული განათლების ხარისხის გაუმჯობესების ხელშეწყობა; პროფესიულ განათლებაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა; პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის სისტემის ჩამოყალიბება. კარიერული განვითარების გზებისა და მობილურობის სქემების შემუშავება და რჩევების შეთავაზება; ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელთათვის სახელმწიფო ენის ცოდნის დონისა და პროფესიული კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით ეროვნული უმცირესობებით კომპაქტურად 57 დასახლებული რეგიონების ადგილობრივი თვითმმართველობებისა და საჯარო სკოლების ადმინისტრაციების თანამშრომელთა გადამზადება; ინფორმაციული ტექნოლოგიების განხორციელება; სფეროში პროფესიული საგანმანათლებლო საქმიანობის მაღალკვალიფიციური, შიდა და საერთაშორისო შრომის ბაზრებზე კონკურენტუნარიანი სპეციალისტების მომზადება ინფორმაციული ტექნოლოგიების სხვადასხვა მიმართულებით; ერთიანი საინფორმაციო სისტემის დანერგვა (მ.შ. საჯარო სკოლებში), ინფორმაციულსაკომუნიკაციო ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული სწავლისა და სწავლების მეთოდების შემოღება და თანამედროვე სასწავლო გარემოს შექმნა შესაბამისი ინტერნეტ-კავშირის უზრუნველყოფით. 4.5.1 პროფესიული განათლების ხელმისაწვდომობის და ხარისხის გაუმჯობესება (პროგრამული კოდი 32 03 01) პროფესიული განათლებისა და მომზადების ერთიანი, ხარისხიანი და ეფექტიანი სისტემის ჩამოყალიბება; პროფესიული განათლების შესახებ მოსახლეობის ინფორმირებულობის დონის ამაღლება და პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში პირთა ჩარიცხვის მაქსიმალურად გამჭვირვალე სისტემის ჩამოყალიბება;შრომის ბაზარზე ორიენტირებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება;პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების თანამედროვე მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით აღჭურვა და ინფრასტრუქტურით უზრუნველყოფა;პროფესიულ განათლებაზე გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით ახალი პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ჩამოყალიბება;პროფესიული განათლების მასწავლებელთა მომზადებისა და პროფესიული განვითარების სისტემის ჩამოყალიბება; ინკლუზიური პროფესიული განათლების დანერგვის ხელშეწყობა და საზოგადოებისაგან გარიყვის რისკის ქვეშ მყოფი პირებისათვის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა;პროფესიული განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდა სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირებისთვის; სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირების პროფესიული განათლების პროცესში საჭირო ტექნოლოგიური მხარდაჭერით უზრუნველყოფა; არაფორმალური პროფესიული განათლების აღიარების მექანიზმების დანერგვა;პროფესიული განათლების შესახებ მოსახლეობის ინფორმირებულობის დონის ამაღლება; 4.5.2 ეროვნული უმცირესობების პროფესიული გადამზადება (პროგრამული კოდი 32 03 02) ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელთათვის სახელმწიფო ენის ცოდნის დონისა და პროფესიული კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით ეროვნული უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებული რეგიონების ადგილობრივი თვითმმართველობებისა და საჯარო სკოლების ადმინისტრაციების თანამშრომელთა გადამზადება; 4.5.3 განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა (პროგრამული კოდი 32 03 03) ინფორმაციული ტექნოლოგიების სფეროში პროფესიული საგანმანათლებლო საქმიანობის განხორციელება; მაღალკვალიფიციური, შიდა და საერთაშორისო შრომის ბაზრებზე კონკურენტუნარიანი სპეციალისტების მომზადება ინფორმაციული ტექნოლოგიების სხვადასხვა მიმართულებით; თანამედროვე ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება; ტექნოლოგიების ხელმისაწვდომობა და 58 საჯარო სკოლებში ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული სწავლისა და სწავლების მეთოდების შემოღება და თანამედროვე სასწავლო გარემოს შექმნა შესაბამისი ინტერნეტ-კავშირის უზრუნველყოფით. 4.6 სახელოვნებო განათლების სისტემის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 33 03) სახელოვნებო განათლების ღონისძიებების ორიენტირება როგორც საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსადმი დაქვემდებარებული სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობაზე, ისე სახელოვნებო განათლების სისტემის ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერაზე, მათ შორის სასწავლოშემოქმედებითი კუთხით პერსპექტიულ მოსწავლეთა, სტუდენტთა და საშემსრულებლო სამაგისტრო პროგრამებზე სტუდენტების სწავლის ხელშეწყობაზე, კონკურენტუნარიან გარემოში აღზრდაზე, ნიჭიერ მოსწავლეთა და ახალგაზრდა მეცნიერთა შემოქმედებით მხარდაჭერაზე, საერთაშორისო კონკურსებსა და ფესტივალებში მონაწილეობის მხარდაჭერაზე, საბიბლიოთეკო ფონდებისა და კოლექციების დაცვა, შევსება-გამდიდრებაზე და სხვა. 4.7 განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა (პროგრამული კოდი 32 01) განათლებისა და მეცნიერების სფეროში ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის გატარება, ამ სფეროში არსებული ყოველი რგოლის საქმიანობის კოორდინაცია და კონტროლი;საქართველოს ყველა მოქალაქისათვის განათლების მიღების თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფა;ადრეული და სკოლამდელი განათლების სისტემის შექმნა და განვითარება, ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი განათლების სისტემების სრულყოფა, მეცნიერების განვითარებისა და სახელმწიფო ენობრივი პოლიტიკის განხორციელება;საგანმანათლებლო პროგრამების საერთაშორისო საგანმანათლებლო სივრცესთან ჰარმონიზაცია, საზოგადოების თითოეულ წევრთან და საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან ერთად განათლების ხარისხზე ზრუნვა, მისი მუდმივი გაუმჯობესება და ქართული საგანმანათლებლო სივრცის მიმართ ადგილობრივი და საერთაშორისო საზოგადოების ნდობის ამაღლება;ეროვნული შეფასებების, ეროვნული სასწავლო გეგმის შემუშავების, დანერგვისა და განვითარების სისტემის სრულყოფა და მისი მუშაობის უზრუნველყოფა;საგანმანათლებლო დაწესებულებების განათლების ხარისხის გარე მექანიზმების ეფექტური მუშაობა;მოდულარული საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავების კონცეფციის, ჩარჩოს და მეთოდიკის მომზადება;პროფესიული განათლების სფეროში დისტანციური სწავლების კონცეფციის მომზადება და პილოტირება;პროფესიული სტანდარტების შემუშავება/განახლება და დამსაქმებელთან თანამშრომლობით შესაბამისი პროფესიული მოდულურული საგანამანათებლო პროგრამების შექმნა. 4.8 სამხედრო განათლების განვითარება (პროგრამული კოდი 29 02) კადეტების უზრუნველყოფა პროფესიული მომზადებით, საცხოვრებელი პირობებით, სასურსათო ულუფით (კვებით), სანივთე ქონებით, უნიფორმით, სამედიცინო დაზღვევით, სასწავლო ლიტერატურით და სოციალური პირობებით. ტრენერთა მომზადების პროექტის“ ფარგლებში ეროვნული თავდაცვის აკადემიის სექტორში არსებული ინტელექტუალური რესურსის რაციონალურად გამოყენება; დისტანციური სწავლების სისტემის პროექტის დანერგვა სასწავლო პროცესში თანამედროვე, მოქნილი, ეფექტიანი მეთოდით; ურთიერთგაგების მემორანდუმების გაფორმება უცხოურ უნივერსიტეტებთან და მათ ფარგლებში ორმხრივი ერთობლივი პროექტების განხორციელება; 59 უცხოელი ექსპერტებისა და მრჩევლების მოწვევა აკადემიაში, გამოცდილების გაზიარება, სასწავლო პროგრამებსა და სილაბუსებზე მუშაობა და მათი დახვეწა; სამომავლოდ აკადემიაში სამაგისტრო პროგრამების ამუშავება და ფუნქციონირება; NATO-ს DEEP-ის პროგრამასთან (სამხედრო განათლების განვითარების პროგრამა) მჭიდრო თანამშრომლობა; NATO-ს პარტნიორობა მშვიდობისათვის კონსორციუმის PFP-C სამუშაო ჯგუფებში აქტიური მონაწილეობა. 4.9 საბიბლიოთეკო საქმიანობა (პროგრამული კოდი 01 02) ეროვნული ბიბლიოთეკის მიერ განხორციელებული იქნება საბიბლიოთეკო, ბიბლიოგრაფული და სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა, საბიბლიოთეკო სტატისტიკური მონაცემების ცენტრალიზებული შეგროვება და ანალიზი, საბიბლიოთეკო დარგში სახელმწიფო დაცვის კონტროლი, შესაბამისი კადრების მომზადება-გადამზადების პოლიტიკის განსაზღვრა; ელექტრონული ბიბლიოთეკის გამრავალფეროვნება; 4.10 გაფართოება და შემოთავაზებული სერვისების სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის მაღალკვალიციფიური კადრების მომზადება–გადამზადება და სასწავლო პროცესის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 30 03) საშუალო რგოლის პროფესიონალი კადრების მომზადებისათვის და პოლიციელის პროფესიის პოპულარიზაციისათვის, სისტემის გაჯანსაღებისათვის, პოლიციელის კარიერულ წინსვლისა და თანმიმდევრული სისტემის შექმნისათვის საბაკალავრო პროგრამის „სამართალმცოდნეობა“ (რომელიც წარმოადგენს უმაღლესი განათლების პირველ საფეხურს) და სამაგისტრო პროგრამის „საპოლიციო რეგულირების სამართლის“ (რომელიც წარმოადგენს უმაღლესი განათლების მე-2 საფეხურს) შემუშავება და განხორციელება;პოლიციის მუშაობის ეფექტიანობის ზრდა და პოლიციის საზოგადოებაზე ორიენტირებულობა.მეხანძრე-მაშველთა სფეროს სპეციალისტის მომზადება;არსებული შენობა ნაგებობების სათანადოდ აღჭურვა შესაბამისი მატერიალურტექნიკური ბაზით. 4.11 იუსტიციის სამინისტროს სისტემის თანამშრომელთა გადამზადება და სასწავლო ცენტრის განვითარება (პროგრამული კოდი 26 04) ტრენინგსაჭიროებათა ანალიზის საფუძველზე, კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით, როგორც სამინისტროს სისტემის წარმომადგენლებისათვის, ისე სხვა დაინტერესებულ პირთა და ორგანიზაციებისათვის, მათ შორის, თვითმმართველობებში დასაქმებული საჯარო მოხელეებისათვის, ტრენინგების სრული ციკლის (დაგეგმვა, ორგანიზება და შეფასება) განხორციელება;მომსახურების სფეროსა და ორგანიზაციული მართვის გაუმჯობესების ხელშეწყობისთვის სსიპ -საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრის ეფექტიანობის გაზრდის მიზნით სერვისებისა და პროდუქტების გამრავალფეროვნება. კომპიუტერული უნარების მიმართულებით ცენტრის თანამშრომლების მიერ სპეციალურ სახელმძღვანელოზე დაყრდნობით რეგიონებში მასობრივი დატრენინგების პროექტის განახორციელება;საკონკურსო, საატესტაციო და საკვალიფიკაციო ტესტირებების ორგანიზება, მათ შორის, ტესტური დავალებების შექმნა და ტესტური დავალებების ბანკის სრული განახლება შესაბამისი მაღალკვალიფიციური ექსპერტების მონაწილეობით;ტესტირებების როგორც ოფლაინრეჟიმში ასევე, ონლაინრეჟიმში ჩატარების უზრუნველყოფა, აქტიური მონაწილეობის მიღება მუნიციპალიტეტებში ელექტრონული მმართველობის პროგრამის დანერგვის პროექტში;საკონსულტაციო მომსახურების გაწევა ტესტირებისა და ტრენინგების მიმართულებით. ასევე კონსულტირების კომპონენტის გაძლიერება მომსახურების სფეროსა და ორგანიზაციული მართვის გაუმჯობესების კუთხით;ხარისხიანი სერვისებისა და პროდუქტების უზრუნველყოფის მიზნით არსებული ტესტების, ტრენინგმოდულებისა და სასწავლო კურსების პროგრამების რეგულარული განახლება, მათ შორის 60 უცხოური სერტიფიცირებული პროგრამების შეძენის გზით;სტუდენტებისთვის თემატური პროექტების განახორციელება, მათ შორის საზაფხულო და ზამთრის სკოლების ორგანიზება, როგორც საქართველოს, ისე რეგიონული (სამხრეთ კავკასია) მასშტაბით;სპეციალური მონაცემთა ერთიან ბაზის შექმნა, რომელიც თავს მოუყრის ცენტრის მიერ ორგანიზებულ პროექტებსა თუ სხვა ღონისძიებებში გამოვლენილი პერსპექტიული სტუდენტების მონაცემებს. ბაზა ხელმისაწვდომი იქნება სამინისტროს სისტემის უწყებებისთვის, რომლებიც, კადრების საჭიროების შემთხვევაში, იხელმძღვანელებენ აღნიშნული მონაცემებით;არსებული საგანმანათლებლო სერვისების ბაზარზე კონკურენტუნარიანობის შენარჩუნების მიზნით, პროდუქტებისა და სერვისების განვითარების პარალელურად, თანამშრომელთა რეგულარული პროფესიული მომზადება/გადამზადება საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარებით;ყვარლის სასწავლო ცენტრის ინფრასტრუქტურისა და მომსახურების გაცნობა ყველა სახელმწიფო სტრუქტურისათვის, საქართველოში აკრედიტირებული სასწავლო დაწესებულებებისათვის, სამოქალაქო და კერძო სექტორის წარმომადგენლებისათვის. 4.12 საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება (პროგრამული კოდი 23 05) ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში პროფესიული განვითარების სისტემის ჩამოყალიბება, სისტემის მასშტაბით ჩატარებული ტრენინგის საჭიროებათა ანალიზის მოთხოვნების შესაბამისი სასწავლო პროექტების განხორციელება, თანამდებობრივი ტრენინგების სისტემის დანერგვა და კარიერის განვითარებაზე მიმართული სასწავლო პროგრამებისა და სხვა სახის პროექტების განხორციელება; სისტემაში პროფესიული ცოდნის დონის ამაღლების მიზნით მსოფლიოს წამყვან სასწავლო დაწესებულებებთან ერთად სასერთიფიკაციო და ტრენინგ-პროგრამების შემუშავებაგანხორციელება, მათ შორის ნიდერლანდების ფინანსთა სამინისტროსთან გაფორმებული ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმისა და საჯარო სამსახურების დაძმობილების (TWINNING) პროგრამის ფარგლებში; სამინისტროს სისტემაში სტაჟიორების პროგრამების განვითარება და ახალი კადრების დასაქმების აქტიური მექანიზმის ჩამოყალიბება; მიერ კერძო სექტორის განვითარებისაკენ, ასევე სახელმწიფო სერვისების გაუმჯობესებისაკენ მიმართული რეფორმების აქტიური მხარდაჭერა სხვადასხვა სახის სასწავლო - შემეცნებითი, სემინარული და საკონფერენციო ტიპის პროექტების, კონსულტირების გზით;კერძო ბიზნესის და ფინანსთა სამინისტროს წარმომადგენლებს შორის სამუშაო შეხვედრების მოწყობა/ორგანიზება ფინანსურ სფეროში მიმდინარე რეფორმების გაცნობისა და კონსულტაციების გაწევის, მათ შორის საგადასახადო სფეროში მიმდინარე ცვლილებებისა და სიახლეების გაცნობის მიზნით. 4.13 მოსამართლეებისა და სასამართლოს თანამშრომლების მომზადება-გადამზადება (პროგრამული კოდი 09 02) იუსტიციის მსმენელების (სამოსამართლო კანდიდატების) სასწავლო კურსის რეგულარული განხორციელება სასამართლო სისტემის მაღალკვალიფიციური კადრებით უზრუნველყოფის მიზნით;მოქმედი მოსამართლეების და სასამართლოს თანამშრომლების გადამზადება რეგულარულად ჩატარებული ტრენინგების, სემინარების, ვორკშოპებისა და კონფერენციების საშუალებით; 4.14 სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემისათვის თანამშრომელთა მომზადება და პროფესიული განვითარება (პროგრამული კოდი 27 03) სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემის პერსონალის პროფესიული მომზადებაგადამზადების გზით ქვეყანაში სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემაში მიმდინარე რეფორმების, სასჯელაღსრულების სიტემაში ევროპის საბჭოსა და გაეროს სტანდარტების მოთხოვნათა დანერგვისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის ხელშეწყობა;განათლებისა და პროფესიული განვითარების ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემის და სასწავლო პროგრამების განვითარება;სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემის კვალიფიციური კადრებით უზრუნველყოფა;სტრატეგიული ურთიერთთანამშრომლობის გაღრმავება სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურებთან, აკადემიურ ინსტიტუტებთან, არასამთავრობო და საერთაშორისო 61 ორგანიზაციებთან და სხვადასხვა ქვეყნების შესაბამის სასწავლო დაწესებულებებთან; სისტემაში მისაღები და მომუშავე კადრების ტესტირების ინსტიტუტის დანერგვა და მისი ჩატარება მოთხოვნილებისამებრ, სისტემაში კვალიფიციური კადრების მიღებისა და ადგილზე მათი ხარისხის გაუმჯობესების ხელშეწყობა;მოქმედი სასწავლო პროგრამების განახლება და ახალი პროგრამების მომზადება ადგილობრივი რესურსებისა და საერთაშორისო ექსპერტების ჩართულობით, სწავლების ხარისხის სისტემატური გაუმჯობესების უზრუნველყოფა; საკანონმდებლო ცვლილებების შესაბამისად პენიტენციური სისტემის თანამშრომლების სწავლებისათვის ახალი სახელმძღვანელოების მომზადება და არსებულის განახლება; სასწავლო პროცესში ჩართული ადგილობრივი და მოწვეული ტრენერების მომზადება/გადამზადების გზით სწავლების ხარისხის სისტემატური გაუმჯობესების უზრუნველყოფა; სასწავლო პროცესისა და ცენტრის პერსონალის თვითშეფასების/შეფასების დახვეწის გზით ცენტრის საქმიანობისა და სწავლების პროცესის ხარისხის სისტემატური გაუმჯობესების უზრუნველყოფა. 4.15 ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირება (პროგრამული კოდი 01 03) ქვეყანაში ჰერალდიკის საკითხებში ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის წარმართვა; თვითმმართველი ქალაქებისა და მუნიციპალიტეტების სიმბოლიკის (დროშა, გერბი) შექმნის, მიღების, დამტკიცებისა და გამოყენების წესების სწავლება-სემინარის მომზადება და ჩატარება; თვითმმართველი ქალაქებისა და მუნიციპალიტეტების სიმბოლიკის გამოფენის მომზადება და ჩატარება; 4.16 მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში (პროგრამული კოდი 28 02) საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელთა და სხვა უწყებებში საერთაშორისო ურთიერთობების სფეროში დასაქმებულ საჯარო მოხელეთა პროფესიული განვითარება და კვალიფიკაციის ამაღლება;სასწავლო ცენტრის სრულყოფა (თანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლება, ახალი პროგრამების შემუშავება და არსებული პროგრამების დახვეწა);მჭიდრო თანამშრომლობის დამყარება მსოფლიოს წამყვან დიპლომატიურ სკოლებთან და აკადემიებთან;საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებისათვის ბიბლიოთეკის გამდიდრება;სასწავლო ცენტრის დამოუკიდებელი ვებ-გვერდის შექმნა. 5 მაკროეკონომიკური სტაბილურობა და საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესება მაკროეკონომიკური სტაბილურობა და საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესება საქართველოს მთავრობის ერთ-ერთი ფუნდამენტური პრიორიტეტული მიმართულებაა. მსოფლიო ეკონომიკის არასახარბიელო მდგომარეობის ფონზე განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს საქართველოს ეკონომიკის პოზიტიური მაკროეკონომიკური პარამეტრების შენარჩუნება და გაუმჯობესება, ვინაიდან ეს მაჩვენებლები მთავარი წინაპირობაა კაპიტალისა და ინვესტიციების მოზიდვისათვის, არსებული საწარმოების გაფართოებისა და ახალი სამუშაო ადგილების შექმნისათვის. იქიდან გამომდინარე, რომ საქართველოს ეკონომიკა ინტეგრირებულია მსოფლიო ეკონომიკაში და, შესაბამისად, განიცდის მასში მიმდინარე პროცესების გავლენას, განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ჯანსაღი მაკროეკონომიკური პარამეტრების შენარჩუნებას და მათ გასაუმჯობესებლად საჭირო ღონისძიებების განხორციელებას; საქართველოს მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკა ემყარება თავისუფალი საბაზრო ეკონომიკის საყოველთაო პრინციპებს და იმ თანამედროვე მიდგომებს, რომლებიც გამოკვეთს სახელმწიფოს როლს სოციალური კეთილდღეობისა და სოციალური უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში; 62 ეკონომიკური პოლიტიკა დაეფუძნება მდგრადი განვითარების მოდელს. სისტემური ტრანსფორმაციის პროცესში საკვანძო როლი მიენიჭება სახელმწიფოს, რომელმაც უნდა განსაზღვროს განვითარების სტრატეგია უმთავრესი მიზნებისა და შესაბამისი ინდიკატორების დონეზე. განვითარების სტრატეგიის ფარგლებში განისაზღვრება ყველა ფუნქცია, რომელთა არსებობა აუცილებელია სტაბილური განვითარებისა და საზოგადოებრივი კეთილდღეობისათვის; პრიორიტეტით გათვალისწინებული მიზნების მისაღწევად დაგეგმილი სამუშაოები რამდენიმე მიმართულებას მოიცავს, კერძოდ, გულისხმობს მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის მაღალი მაჩვენებლის მიღწევას, სახელმწიფო ვალის ეფექტიან მართვას, სახელმწიფო ბიუჯეტის დეფიციტის შემცირებას და ინფლაციის დონის დარეგულირებას; საგარეო სახელმწიფო ვალთან დაკავშირებით სახელმწიფო პოლიტიკა უზრუნველყოფს საგარეო სახელმწიფო ვალის პორტფელის ხელსაყრელი ფინანსური პარამეტრების შენარჩუნებას და მის მდგრადობას. ამის მიღწევა შესაძლებელი იქნება საგარეო სახელმწიფო ვალის კონსერვატიული და პრაგმატული მართვით. სხვადასხვა ტიპის გლობალური/ეგზოგენური რისკებისა და გამოწვევების არსებობის პირობებში ფისკალური მდგრადობა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რათა ქვეყანამ შეინარჩუნოს ეკონომიკური და სოციალური სტაბილურობა. სახელმწიფო ვალი ლიმიტირებულია და არ უნდა აღემატებოდეს მთლიანი შიდა პროდუქტის 60%-ს; სახელმწიფო განახორციელებს ახალ პროგრამებსა და ინიციატივებს და ფისკალური და მონეტარული ინსტრუმენტების გამოყენებით ხელს შეუწყობს ეროვნული ვალუტით გრძელვადიანი საკრედიტო რესურსების ეკონომიკაში ჩართვას, რაც ხელს შეუწყობს ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებას და, ამავე დროს, მნიშვნელოვნად შეამცირებს დოლარიზაციის კოეფიციენტს; გრძელვადიანი ეკონომიკური სტაბილურობისათვის სახელმწიფოს მიერ ვალდებულებების სათანადო დონეზე შესასრულებლად და ინვესტორთა ნდობის შესანარჩუნებლად მნიშვნელოვანი პარამეტრია ბიუჯეტის დეფიციტის მაჩვენებელი. მაქსიმალურად დაბალანსებული ბიუჯეტით უზრუნველყოფილი იქნება ეკონომიკური სტიმულირება და გლობალური ეკონომიკური გამოწვევების შემთხვევაში მაკროეკონომიკური სტაბილურობის შენარჩუნება. საშუალო-ვადიან პერიოდში უზრუნველყოფილი იქნება დეფიციტის მაჩვენებლის დაბალი ნიშნული. თავისუფალი ეკონომიკური კურსი, დაბალი და მარტივი გადასახადები, ხარისხიანი საგადასახადო ადმინისტრირება, გონივრული და ზომიერი რეგულაციები უზრუნველყოფს ეკონომიკური ზრდის მაღალი მაჩვენებლების მისაღწევად საჭირო გარემოს შექმნას. შესაბამისად, პრიორიტეტის ფარგლებში გატარდება ღონისძიებები, რომლებიც უზრუნველყოფს საგადასახადო და მარეგულირებელი ადმინისტრირების ტვირთის მეწარმეთა სიმძლავრის პროპორციულად გადანაწილებას და ამით მცირე და საშუალო მეწარმეობის მეტ სტიმულირებას; გაგრძელდება მუშაობა ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების შესახებ ხელშეკრულებების გაფორმების კუთხით, რათა საქართველოში ეკონომიკური საქმიანობა კომფორტული იყოს როგორც საქართველოს მოქალაქეებისათვის, ისე არარეზიდენტი პირებისათვის. პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები მიმართული იქნება ქვეყანაში საუკეთესო საინვესტიციო გარემოს შექმნისა და მდგრადი ეკონომიკური განვითარებისაკენ, რაც გულისხმობს სამუშაოების ჩატარებას, რათა საქართველომ გააძლიეროს თავისი პოზიცია, როგორც რეგიონის ლიდერმა, დაბალი გადასახადების, სწრაფი და ხარისხიანი მომსახურების სერვისების, ლიბერალური კანონმდებლობისა და სტაბილური განვითარების მაჩვენებლების კუთხით; გაგრძელდება მუშაობა თავისუფალი და პრეფერენციული სავაჭრო რეჟიმების გამოყენების 63 გაუმჯობესების, საქონლის ექსპორტისა და ინვესტიციების ზრდის კუთხით. ამის მიღწევა შესაძლებელია მხოლოდ საუკეთესო ბიზნესკლიმატის შექმნით, იმ სისუსტეების გათვალისწინებით, რომლებიც აქვს საქართველოს მისი ბაზრის ზომიდან და გეოპოლიტიკური გამოწვევებიდან გამომდინარე. სახელმწიფოს კურსი საგადასახადო სისტემისა და ადმინისტრირების გამარტივების მიზნით, კონკურენტული და არაკორუფციული გარემოს უზრუნველყოფა და შრომის ბაზრის გონივრული და მოქნილი რეგულაციები უზრუნველყოფს საქართველოში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვას და პოზიტიური სამეწარმეო გარემოს ჩამოყალიბებას; საქართველოსათვის რეალურ სექტორში ინვესტიციების განხორციელება ეკონომიკური განვითარების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია. სახელმწიფო შექმნის ხელსაყრელ გარემოს როგორც შიგა, ისე უცხოური ინვესტიციებისთვის, რაც გულისხმობს ინვესტიციების დაცულობას, სტაბილური და პროგნოზირებადი ბიზნესგარემოს შექმნას. პოლიტიკა მიმართული იქნება ასევე დანაზოგებისა და რეინვესტირების გაზრდისაკენ. სახელმწიფო პოლიტიკა, მოხმარებაზე ორიენტირებული ეკონომიკის ნაცვლად, მიმართული იქნება დანაზოგებისა და კაპიტალიზაციის ზრდაზე ორიენტირებული ეკონომიკისაკენ, რამაც გრძელვადიანი მდგრადი ზრდის განმსაზღვრელი როლი უნდა შეასრულოს; საგარეო-სავაჭრო პოლიტიკის კუთხით საქართველოს მთავრობისათვის პრიორიტეტულია საექსპორტო საბაზრო არეალების მნიშვნელოვანი გაფართოება, ევროკავშირსა და აშშ-თან თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმების ამოქმედება, რუსეთის ფედერაციასთან სავაჭრო ურთიერთობების აღდგენა; სახელმწიფო უზრუნველყოფს სამართლიანი, თავისუფალი და კონკურენტული საბაზრო გარემოს შექმნას; ხელი შეეწყობა თანამედროვე და მოქნილი ინფრასტრუქტურის ჩამოყალიბებას, რომელზედაც თანაბრად მიუწვდება ხელი ყველა ეკონომიკურ სუბიექტს; საქართველოს ეკონომიკის გლობალური კონკურენტუნარიანობის უზრუნველსაყოფად მოხდება ეკონომიკის სტრუქტურული მოდერნიზება, რომელიც დაემყარება ქვეყნის შედარებითი უპირატესობების გონივრულ გამოყენებას; განხორციელდება ექსპორტის სტიმულირება და იმპორტის ჩანაცვლება; პრიორიტეტის ერთ-ერთი მიზანია მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობა, სამართლიანობის პრინციპზე დაფუძნებული საშემოსავლო გადასახადის დაუბეგრავი მინიმუმის შემოღება და მოქალაქეებისათვის თავიანთი შესაძლებლობების მაქსიმალური რეალიზაციის საშუალების მიცემა დასაქმების სტიმულირების, საგადასახადო სისტემის ჰარმონიზაციისა და ოპტიმიზაციის გზით, ასევე საგადასახადო კანონმდებლობის მოწესრიგება, რაც გულისხმობს ბუნდოვანი და ორმაგი ინტერპრეტაციის შესაძლებლობის მომცემი დებულებების აღმოფხვრას, საგადასახადო ნორმების გამარტივებას და სადავო ნორმების მეწარმის სასარგებლოდ გადაწყვეტას. შემცირდება საგადასახადო დავების განხილვაში სახელმწიფოს დომინანტური როლი; შეიქმნება მცირე ბიზნესის დაბეგვრის ოპტიმალური მოდელი, მარტივი აღრიცხვა-ანგარიშგების წესები და დაბეგვრის ალტერნატიული მექანიზმები; განხორციელდება საგადასახადო სისტემაში ცალკეული დარღვევების დეკრიმინალიზაცია; ერთი მხრივ, სამართლიანი კონკურენციის პოლიტიკა და, მეორე მხრივ, მცირე და საშუალო საწარმოთა მხარდაჭერა უზრუნველყოფს მათ მიერ წარმოებული პროდუქციის მოცულობისა და შემოსავლის ზრდას. შესაბამისად, გაიზრდება ამ სექტორში დასაქმების მაჩვენებლები, რაც სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ერთ-ერთი საფუძველი იქნება; სახელმწიფო უზრუნველყოფს, რომ საქართველოს ეკონომიკის განვითარება მეტწილად ადგილობრივი წარმოების განვითარებასა და დანაზოგების სტიმულირებაზე იყოს დაფუძნებული. გაფართოვდება 64 ბიზნესის განვითარების შესაძლებლობები და დაინერგება გრძელვადიანი სახელმწიფო პროგრამები. სახელმწიფოს მიერ განხორციელებული პოლიტიკა ხელს შეუწყობს საბანკო სექტორისა და ბიზნესსტრუქტურების პარტნიორულ თანამშრომლობას; ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური კრიზისიდან გამოყვანის, ინვესტიციების მოზიდვისა და საგადამხდელო ბალანსის მდგომარეობის გამოსწორების მიზნით საქართველოს მთავრობა ინვესტორებს შეუქმნის სტაბილურ სამართლებრივ გარემოს, გაათავისუფლებს ხელისუფლების ზეგავლენისაგან და მისცემს საკუთრების დაცვის მყარ გარანტიებს. იგი გაააქტიურებს მუშაობას ევროკავშირსა და აშშ-თან თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმებების დასადებად და ამ მიზნით, საერთაშორისო მოთხოვნების შესაბამისად, შეიტანს ცვლილებებს საქართველოს შრომის კოდექსში, შემოიღებს კონკურენციის შესახებ რეალურ კანონმდებლობას და რეგულირების მექანიზმებს, უზრუნველყოფს სტანდარტიზაციისა და სერტიფიცირების მექანიზმების დანერგვას და სურსათის უსაფრთხოებას, რაც ამ შეთანხმებების დადების აუცილებელი წინაპირობაა, ასევე განახორციელებს საგარეო ვაჭრობის ინტერვენციებისაგან დაცვის რეგულირების ანტიდემპინგურ ღონისძიებებს; ხელი შეეწყობა საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის − საქსტატის ეფექტიან ფუნქციონირებას და მისი დამოუკიდებლობის მაღალ ხარისხს. უზრუნველყოფილი იქნება მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის ღონისძიებები. 5.1 შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება (პროგრამული კოდი 23 02) საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფის და პროცედურების დახვეწის გაგრძელება, გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესების მიზნით ელექტრონული მომსახურების განვითარება;საგადასახადო ადმინისტრირების შემდგომი გამარტივება, მათ შორის სრულყოფილი კონტროლის პროცედურების დანერგვის მიზნით საბაჟო გამშვები პუნქტების პროცედურული სახელმძღვანელოების შემუშავება, ტვირთის გაფორმების დროისა და ხარჯების შემცირების მიზნით დეკლარირების პროცედურების გამარტივება და აქციზური მარკების მოძრაობისა და აღრიცხვის ახალი საინფორმაციო სისტემის შექმნა;მომსახურების გაუმჯობესების მიზნით საგადასახადო და საბაჟო კუთხით მომუშავე თანამშრომელთა გადამზადება და კვალიფიკაციის ამაღლება, ინფრასტრუქტურის განახლება;საგადასახადო საკითხებთან დაკავშირებული საინფორმაციო ბუკლეტების და ბროშურების სისტემატურად გამოცემა, საგადასახადო პოლიტიკაში დაგეგმილი რეფორმების შესახებ საზოგადოებისა და გადამხდელთა სისტემატური ინფორმირება და საჯაროობის ამაღლება;საგადასახადო დავების მექანიზმების დახვეწა და მედიაციის საბჭოს ფუნქციონირების გაუმჯობესება;საგადასახადო დავალიანებების გადახდევინების უზრუნველყოფის ღონისძიებების კანონმდებლობის შესაბამისად განხორციელება და ხარვეზების აღმოფხვრა. 5.2 ეკონომიკური და სექტორული (ტრანსპორტი,მშენებლობა) პოლიტიკა და მისი განხორციელების კოორდინაცია (პროგრამული კოდი 24 01) ქვეყნის მდგრადი ეკონომიკური განვითარებისა და ზრდის მაღალი ტემპების უზრუნველმყოფი ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება;ქვეყნის ეკონომიკური განვითარებისათვის საინვესტიციო კლიმატის პოპულარიზაცია და კვალიფიციური სექტორული კვლევების განხორციელება;მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა, რომელიც უზრუნველყოფს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების რაციონალურ გამოყენებას ახლანდელი და მომავალი თაობების ინტერესების გათვალისწინებით;საგარეო სავაჭრო ბრუნვის სტრუქტურული გაუმჯობესება და ორმხრივი, რეგიონალური და მრავალმხრივი სავაჭრო ურთიერთობების, პრეფერენციული და თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმების განვითარება; საქართველოში წარმოებული პროდუქტისა და მომსახურების კონკურენტუნარიანობის გაზრდის მიზნით 65 ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების ეფექტიანი გამოყენების ხელშეწყობა;ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობისათვის საერთაშორისო სატრანსპორტო სისტემებში ინტეგრაციის პროცესის ხელშეწყობა და სატრანზიტო პოტენციალის განვითარებისა და მისი სრულად რეალიზების მიზნით, საქართველოს სატრანსპორტო პოლიტიკისა და სტრატეგიის განმსაზღვრელი დოკუმენტის შემუშავება, საავტომობილო მიმოსვლის განვითარება, რეგიონალური მნიშვნელობის ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება, სამოქალაქო ავიაციის შემდგომი განვითარება ფრენების უსაფრთხოებისა და საავიაციო უშიშროების დონის ამაღლების გზით;სამშენებლო სექტორის შემდგომი განვითარება მშენებლობის ხარისხის გაუმჯობესების, ინვესტიციების მოზიდვის, სამშენებლო სფეროში დასაქმებულთა რაოდენობის გაზრდისა და მოსახლეობის ადგილებზე შენარჩუნების მიზნით;სახელმწიფო ქონების ინვენტარიზაცია და მონაცემთა ერთიანი სისტემების შექმნა, ასევე მათი მართვა-განკარგვა, მოვლა-შენახვა და ეტაპობრივი პრივატიზება ეკონომიკურ აქტივობაში სრულყოფილად ჩართვის მიზნით; სახელმწიფო საწარმოების ოპტიმიზაცია და თანამედროვე მენეჯმენტის პრინციპების დანერგვა საქმიანობის ეფექტურად წარმართვისა და საწარმოთა მომგებიანობის გაზრდის მიზნით;საწარმოების პროდუქტიულობის გაზრდისა და მათი კონკურენტუნარიანობის ამაღლების მიზნით მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა, რომელიც ითვალისწინებს: დამწყები, არსებული მცირე და საშუალო საწარმოებისათვის ტექნიკური დახმარების გაწევას, კომპანიებისათვის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის გამარტივებას, ექსპორტის განვითარების ხელშეწყობასა და საქართველოს სექსპორტო პოტენციალის პოპულარიზაციას საერთაშორისო მედია საშუალებების მეშვეობით;ტელეკომუნიკაციების საერთაშორისო კავშირის (ITU) და ევროკავშირის მოთხოვნების შესაბამისად, საქართველოში ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის პროცესთან დაკავშირებული ღონისძიებების განხორციელების უზრუნველყოფა;ქვეყანაში ინოვაციური ეკოსისტემის ჩამოყალიბების მიზნით ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ხელშეწყობა;ელექტრონული კომუნიკაციების, საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და საფოსტო კავშირის შემდგომი განვითარების ხელშეწყობა (კრიტიკული ინფრასტრუქტურის ობიექტების კავშირგაბმულობის მდგრადი და დაცული საშუალებებით უზრუნველყოფა, ელექტრონული კომუნიკაციების ქსელების მართვისა და ელექტრონული კომერციის სისტემების შექმნა, ინფოკომუნიკაციების სფეროს განვითარება და საქართველოს საფოსტო კავშირის სფეროს რეფორმა);საპენსიო სისტემის რეფორმის ფარგლებში დაგროვებით საპენსიო სისტემაზე გადასვლასთან დაკავშირებული ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის საკანონმდებლო ბაზის შექმნა, დაგროვებითი საპენსიო სისტემის შესახებ საზოგადოების ინფორმირება, საგანმანათლებლო კამპანიის განხორციელება და სხვა. 5.2.1 ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება (პროგრამული კოდი 24 01 01) ეკონომიკური პროცესების ანალიზი, სექტორული კვლევების განხორციელება ქვეყნის ეკონომიკის ძლიერი და სუსტი მხარეების გამოსავლენად;მაკროეკონომიკური სტატისტიკური მონაცემების ანალიზი და შესაბამისი ანგარიშის მომზადება;არსებული ეკონომიკური სიტუაციის ანალიზი და ახალი ტენდენციების გამოვლენა ინვესტიციების მოზიდვის მიმართულებით; ეკონომიკის პრიორიტეტული სექტორების შესწავლა და დეტალური კვლევების განხორციელება;საინვესტიციო კლიმატის ამსახველი მასალების მომზადება, ბეჭდვა და მისი გაცნობა დაინტერესებული დელეგაციებისათვის ქვეყნის შიგნით და საზღვარგარეთ;საქართველოს საერთაშორისო ეკონომიკურ სივრცეში ინტეგრაციის მიზნით, სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებთან ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავება; რეგიონალური და მრავალმხრივი სავაჭრო ურთიერთობებისა და რეჟიმების ანალიზი და მათი განვითარებისათვის რეკომენდაციების მომზადება; ექსპორტის ხელშეწყობის მიზნით, საქართველოს საგარეო ვაჭრობის შედეგების ანალიზი, ახალი საექსპორტო ბაზრებისა და პროდუქციის იდენტიფიკაცია, სავაჭრო ბალანსის გაუმჯობესებისათვის რეკომენდაციების შემუშავება;,,მწვანე ბიზნეს” შესაძლებლობების არეალის გამოვლენის, საქართველოში ადგილობრივი წარმოების ხელშეწყობისა და განვითარების მიზნით, 4 ძირითად სექტორში 66 (ტურიზმი, სოფლის მეურნეობა და საკვები პროდუქტები, ,,მწვანე პროდუქტების” წარმოება, განახლებად ენერგიაზე დაფუძნებული წარმოება) განხორციელებული კვლევის შედეგების საფუძველზე შესაბამისი საპილოტე პროექტების განხორციელება და პროექტების ტექნიკურეკონომიკური დახასიათების მომზადება; მდგრად ეკონომიკურ განვითარებასთან, ,,მწვანე ეკონომიკასა” და ,,მწვანე ბიზნესთან” დაკავშირებულ საკითხებზე საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება საინფორმაციო ვებ პორტალის (www.greengeorgia.ge) მუდმივი განახლების, სემინარებისა და საჯარო ლექციების მეშვეობით;საერთაშორისო სატრანზიტო დერეფნების ეფექტიანი ფუნქციონირების ხელშეწყობა, სატრანზიტო გადაზიდვების განვითარების ხელშეწყობის პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება, ეროვნული სტრატეგიის განვითარება სატვირთო გადაზიდვებისა და ლოჯისტიკის მიმართულებით და საინვესტიციო პროგრამის შემუშავება მულტიმოდალური სატვირთო დერეფნების და მწვანე ლოჯისტიკის მიმართულებით; ადგილობრივი გადამზიდველების საერთაშორისო სატრანსპორტო ბაზარზე გამარტივებული პროცედურებით შესვლის ხელშეწყობისა და ევროპიდან აზიისა და უკუმიმართულებით სარკინიგზო ტრანსპორტით სატვირთო გადაზიდვების გამარტივებული პროცედურებით განხორციელების მიზნით, სხვადასხვა ქვეყანასთან საერთაშორისო შეთანხმებების გაფორმება;საქართველოს ევროპის ერთიან საჰაერო სივრცეში ინტეგრაციის პროცესის გაღრმავების, ფრენების უსაფრთხოებისა და საავიაციო უშიშროების დონის ამაღლების მიზნით, საავიაციო სფეროში ევროკავშირის 45 ტექნიკური რეგლამენტისა და 11 დირექტივის იმპლემენტაცია და ასევე, სამოქალაქო ავიაციისა და საზღვაო ტრანსპორტის სფეროებში მომხდარი სატრანსპორტო შემთხვევებისა და ინციდენტების მოკვლევა და პრევენციული ზომების გატარება უსაფრთხოების დონის გაუმჯობესების მიზნით;სამრეწველო და სამოქალაქო მშენებლობის ხელშეწყობა, სამშენებლო პროდუქციის წარმოების განვითარება და საქართველოში წარმოებული სამშენებლო პროდუქციის საერთაშორისო ბაზრობა-გამოფენებში მონაწილეობის ხელშეწყობა, სამშენებლო სფეროში ახალი ტექნოლოგიების დანერგვის თაობაზე საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება;ქვეყნის სივრცითი მოწყობის გენერალური სქემის, საქართველოს მუნიციპალიტეტების, მათი ქალაქებისა და დასახლებების მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმების დამუშავებაში მონაწილეობა, სივრცითი დაგეგმარებისა და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსის პროექტის შემუშავება და მიღება;სამშენებლო სფეროს მარეგულირებელი კანონმდებლობის დახვეწა, გამარტივება და ევროპულ და საერთაშორისო ნორმებთან დაახლოება;ელექტრონული კომუნიკაციების, საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და საფოსტო კავშირის შემდგომი განვითარების ხელშეწყობა (კრიტიკული ინფრასტრუქტურის ობიექტების კავშირგაბმულობის მდგრადი და დაცული საშუალებებით უზრუნველყოფა, ელექტრონული კომუნიკაციების ქსელების მართვისა და ელექტრონული კომერციის სისტემების შექმნა, ინფოკომუნიკაციების სფეროს განვითარება და საქართველოს საფოსტო კავშირის სფეროს რეფორმა);საპენსიო სისტემის რეფორმის ფარგლებში დაგროვებით საპენსიო სისტემაზე გადასვლასთან დაკავშირებული ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის საკანონმდებლო ბაზის შექმნა, დაგროვებითი საპენსიო სისტემის შესახებ საზოგადოების ინფორმირება, საგანმანათლებლო კამპანიის განხორციელება და სხვა. 5.2.2 სახელმწიფო ქონების მართვა (პროგრამული კოდი 24 01 02) სახელმწიფო ქონების ინვენტარიზაცია და მონაცემთა ერთიანი სისტემების შექმნა; საწარმოს მართვისა და განკარგვის სწორი სტრატეგიის განსაზღვრა;სახელმწიფო ქონების მოვლაპატრონობის ფუნქციის სრულყოფა;სახელმწიფო საწარმოების ოპტიმიზაცია და თანამედროვე მენეჯმენტის პრინციპების დანერგვა საქმიანობის ეფექტურად წარმართვისა და საწარმოთა მომგებიანობის გაზრდის მიზნით;საწარმოთა განკერძოების ხელშეწყობა ეკონომიკურ აქტივობაში სრულყოფილად ჩართვის მიზნით; გამჭირვალობისა და ანგარიშვალდებულების მაღალი სტანდარტის დანერგვის ხელშეწყობა;ელექტრონული მმართველობის ხელშეწყობა და სერვისების ელექტრონიზაცია. 67 5.2.3 მეწარმეობის განვითარება (პროგრამული კოდი 24 01 03) საწარმოების პროდუქტიულობის გაზრდისა და მათი კონკურენტუნარიანობის ამაღლების მიზნით მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა, რომელიც ითვალისწინებს: დამწყები, არსებული მცირე და საშუალო საწარმოებისათვის ტექნიკური დახმარების გაწევას სამეწარმეო უნარების ამაღლების მიზნით, კომპანიებისათვის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის გამარტივებას, ექსპორტის განვითარების ხელშეწყობასა და საქართველოს საექსპორტო პოტენციალის პოპულარიზაციას საერთაშორისო მედია საშუალებების მეშვეობით. 5.2.4 საქართველოში ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლა (პროგრამული კოდი 24 01 04) ტელეკომუნიკაციების საერთაშორისო კავშირის (ITU) და ევროკავშირის მოთხოვნების შესაბამისად, საქართველოში ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის პროცესთან დაკავშირებული ღონისძიებების განხორციელების უზრუნველყოფა: საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სიგნალის საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე გადამცემი DVB-T2-ის სტანდარტის მიწისზედა საეთერო-სამაუწყებლო ქსელის პროექტირება, მშენებლობა და ახლადაგებული ქსელის ინტეგრაციის სამუშაოების განხორციელება; 70 000ზე ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის (საორიენტაციოდ 250 000 ოჯახი) ციფრული მაუწყებლობის ინდივიდუალური მიმღებების შეძენა და დამონტაჟება; მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლებისათვის საინფორმაციო კამპანიის წარმოება, ბუკლეტების და დამხმარე საინფორმაციო მასალების შედგენა, ტიპოგრაფიული ბეჭვდვა და მათი მოსახლეობაში გავრცელება. 5.2.5 საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება (პროგრამული კოდი 24 01 05) ქვეყანაში ინოვაციური ეკოსისტემის ჩამოყალიბების მიზნით, ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ხელშეწყობა;ICT ტექნოპარკის შექმნა და მისი განვითარება, ქართველი მეცნიერების, მკვლევარების, სპეციალისტების, ინოვაციური ჯგუფების, სტუდენტებისა და მეწარმეების მიერ ინოვაციური პროდუქტებისა და ტექნოლოგიების შექმნისა და შემდგომ მათ დანერგვაში და ინოვაციური ბიზნესის განავითარებაში მონაწილეობის მიზნით. 5.3 სახელმწიფო ფინანსების მართვა (პროგრამული კოდი 23 01) სახელმწიფო პრიორიტეტების დაფინანსება, ქვეყნის მაკროეკონომიკური სტაბილურობის შენარჩუნება და საშუალოვადიან პერიოდში საბიუჯეტო დეფიციტის დაბალი მაჩვენებლის შენარჩუნება;მაკროეკონომიკური ანალიზის და პროგნოზირების გაუმჯობესება, მეთოდოლოგიის დახვეწა და მისი არეალის გაფართოება, გრძელვადიანი პროგნოზირების გაუმჯობესება, მაკროეკონომიკური განვითარების სცენარების მოდელირების სრულყოფა, ფისკალური რისკების მართვის და შეფასების სისტემის ჩამოყალიბება;დონორ ორგანიზაციებთან და საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან მოლაპარაკებების გაგრძელება, რათა შესაძლებელი იყოს სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების დასაფინანსებლად დამატებითი რესურსების მოზიდვა ქვეყნისთვის მაქსიმალურად ხელსაყრელი პირობებით;დამატებითი საინვესტიციო რესურსების მოზიდვის პარალელურად სახელმწიფო საგარეო ვალის კონტროლის გაგრძელება, რათა მან შეინარჩუნოს ხელსაყრელი ფინანსური პარამეტრები, რომლებიც უზრუნველყოფენ მის მდგრადობას როგორც საშუალოვადიან, ასევე გრძელვადიან პერიოდშიც;შემუშავდება სახელმწიფო ვალის მართვის სტრატეგიის დოკუმენტი, დაიხვეწება სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონმდებლობა, გაძლიერდება ვალის მართვის ანალიტიკური ნაწილი;შესაბამისი სისტემის შექმნა პირობითი ვალდებულებების აღრიცხვისა და მართვისათვის;საქართველოს ეროვნულ ბანკთან კონსულტაციების გათვალისწინებით გაგრძელდება სხვადასხვა ვადის მქონე სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების გამოშვება, რაც ხელს შეუწყობს ფასიანი ქაღალდების ბაზრის განვითარებას;საკანონმდებლო ბაზის გაუმჯობესება და საგადასახადო კოდექსის სრულყოფა, რაც გულისხმობს საგადასახადო ტვირთის თანაბარ განაწილებას გადასახადის გადამხდელებს შორის, 68 მეწარმეთა მოთხოვნებისა და საჭიროებების მაქსიმალურად გათვალისწინებას და გონივრული საგადასახადო განაკვეთების შემუშავებას, საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესებას და სამეწარმეო სტიმულის ამაღლებას;საგადასახადო პოლიტიკის სრულყოფა, რაც გულისხმობს ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების მიზნით ხელშეკრულებების არეალის გაზრდას, შემოსავლებსა და კაპიტალზე ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილებისა და გადასახადების გადაუხდელობის აღკვეთის შესახებ შეთანხმების გაფორმების მიზნით პრიორიტეტების განსაზღვრას და შეთანხმებების ინიცირებას ან არსებულ შეთანხმებებში ცვლილებების და დამატებების შეტანას იმ ქვეყნებთან, რომლებთანაც საქართველოს გააჩნია ეკონომიკური და საინვესტიციო ინტერესები;საგადასახადო საკითხებში ინფორმაციის გაცვლის შესახებ შეთანხმებების ინიცირება და მათი გაფორმების არეალის გაფართოება;საბაჟო კანონმდებლობის სფეროში არსებული კანონდარღვევების აღკვეთის მიზნით, საბაჟო სფეროში ადმინისტრაციული ურთიერთდახმარების შესახებ შეთანხმების გაფორმება იმ სახელმწიფოებთან, რომლებთანაც საქართველოს გააჩნია მჭიდრო ეკონომიკური და სავაჭრო ინტერესები;გამჭვირვალობისა და საგადასახადო საკითხებში ინფორმაციის გაცვლის გლობალური ფორუმის ფარგლებში საგადასახადო საკითხებში ინფორმაციის გაცვლის საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვა;საბიუჯეტო სისტემის ლიკვიდურობის უზრუნველყოფის მიზნით სახელმწიფო ხაზინის ანგარიშებზე ფულადი სახსრების მოძრაობის პროგნოზების შედგენა და მართვა;სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების და გადასახდელების ზუსტი და ოპერატიული აღრიცხვა, სახელმწიფო ბიუჯეტის ოპერატიული, ყოველთვიური, ყოველკვარტალური და წლიური ანგარიშების მომზადება, ბიუჯეტის ანგარიშგების ფორმების დახვეწა;რეფორმების გაგრძელება საბიუჯეტო პროცესის, ბიუჯეტის დაგეგმვისა და აღსრულების შემდგომი განვითარების მიზნით;შედეგზე ორიენტირებული დაგეგვის გაუმჯობესება და პროგრამული ფორმატის ბიუჯეტის აღსრულებისა და შესრულების ანგარიშგების სრულყოფა, როგორც სახელმწიფო, ისე ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობების საბიუჯეტო პროცესში;ადგილობრივი თვითმმართველობის ერთეულებისა და საჯარო სამართლის იურიდიული პირების ანგარიშების სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშის სისტემაში მოქცევა, რაც გააუმჯობესებს სახელმწიფო ფინანსების ხარჯვის ეფექტურობასა და აღრიცხვიანობას;საჯარო ფინანსების კონსოლიდირებული მართვის გაუმჯობესება, მათ შორის საჯარო სამართლის იურიდიული პირების ანგარიშების ანალიზის გათვალისწინებით;საჯარო სექტორში ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების საერთო მეთოდოლოგიის შემუშავების გაგრძელება და საჯარო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების ეტაპობრივი დანერგვა;დაგეგმვისა და შესრულების ელექტრონული პროგრამის გაუმჯობესება, სახელმწიფო ფინანსების მართვის ინტეგრირებული საინფორმაციო სისტემის შემუშავება და დანერგვა;პოლიტიკის ანალიზისა და სტრატეგიული დოკუმენტების შექმნის ერთიანი სტანდარტის და მეთოდოლოგიის შემუშავება, რეგულირებაზე ზემოქმედების შეფასების სისტემის საერთაშორისო პრაქტიკის შესწავლა და მისი ანალიზის საფუძველზე საქართველოში მისი დანერგვა;გაგრძელდება მუშაობა შიდა კონტროლის სისტემის და შიდა აუდიტის სრულყოფილად ჩამოყალიბების მიმართულებით, მომზადდება შიდა კონტროლის სისტემის განვითარების სტრატეგიული ხედვის დოკუმენტი, გაძლიერდება ჰარმონიზაციის ცენტრი და შეიქმნება შიდა აუდიტის შესაბამისი მეთოდოლოგია, მოხდება შესაბამისი ღონისძიებების გატარება შიდა კონტროლის შესახებ ცნობიერების ამაღლებისათვის, როგორც მაღალი რგოლის მენეჯერების, ისე დაწესებულების ხელმძღვანელებისათვის. 5.4 ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 23 04) ფინანსთა სამინისტროს ეფექტიანი ფუნქციონირებისთვის საჭირო საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურის შექმნა, განვითარება, მომსახურება, მდგრადობისა და საიმედოობის უზრუნველყოფა;საჯარო ფინანსების მართვის სისტემის შემდგომი განვითარება და საბიუჯეტო სისტემაში დაგეგმილი ცვლილებების IT მხარდაჭერა, მათ შორის ბიუჯეტის მართვის ელექტრონული სისტემის (eBudget) და სახელმწიფო ხაზინის ელექტრონული მომსახურების სისტემის (eTreasury) მოდულების განახლებით, რაც დაკავშირებულია ყველა დონის ბიუჯეტისა 69 და სსიპების ფინანსების მართვის ხაზინის ერთიან სისტემაში მოქცევასთან;ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაციული და ანალიტიკური მხარდაჭერა;ფინანსთა სამინისტროსთვის მნიშვნელოვანი IT პროდუქტების, ელექტრონული სერვისებისა და მომსახურების კვლევა და ანალიზი;პროგრამული უზრუნველყოფის ახალი სისტემების შექმნა, დანერგვა და მომსახურება;ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაციული და კიბერ უსაფრთხოების ხელშეწყობა;ფინანსთა სამინისტროს, სხვა სახელმწიფო უწყებებისა და ორგანიზაციების ვებ-გვერდების შექმნა;ელექტრონული მთავრობის კომპონენტების განვითარება და შესაბამისი სახელმწიფო სერვისების მიწოდება;ელექტრონული მმართველობის კომპონენტების განვითარება და შესაბამისი მუნიციპალური სერვისების მიწოდება;ფინანსთა სამინისტროს საინფორმაციო სისტემების ქვეყნის საინფორმაციოსაკომუნიკაციო სივრცეში ინტეგრაცია. 5.5 სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა (პროგრამული კოდი 47 01) სტატისტიკური საქმიანობისას მეთოდოლოგიების შემუშავება; გამოსაყენებელი სტატისტიკური სტანდარტებისა და სტატისტიკური სამუშაოების პროგრამების შემუშავება; სტატისტიკური კვლევების მართვის და განხორციელების მიზნით საჭირო საკადრო და ადმინისტრაციული რესურსებით უზრუნველყოფა; სტატისტიკური კლევების ფინანსური, ტექნოლოგიური საშუალებით მხარდაჭერა; 5.6 მატერიალურ-ტექნიკური და ინფორმაციულ- მოსახლეობისა და საცხოვრისების საყოველთაო აღწერა (პროგრამული კოდი 47 03) საქართველოს მოსახლეობის აღწერის საკოორდინაციო სამთავრობო კომისიის 2013 წლის 2 აპრილს დამტკიცებული, საქართველოს მოსახლეობის 2014 წლის საყოველთაო აღწერის პროგრამისა და სამოქმედო გეგმისა შესაბამისად განხორციელდება საქართველოს მოსახლეობის 2014 წლის საყოველთაო აღწერის მონაცემთა კომპიუტერული დამუშავება და პირველადი შედეგების გამოქვეყნება. 5.7 სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური (პროგრამული კოდი 56 00) საქართველოში უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობა;საინფორმაციო ქსელის შექმნა, რომელიც ახორციელებს მიღებული ინფორმაციის სისტემატიზაციას და ანალიზს, უზრუნველყოფს შესაბამის მონაცემთა აღრიცხვის ბაზის შექმნასა და ფუნქციონირებას. 5.8 სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 24 03) ქართული პროდუქციის უცხოურ ბაზარზე შეღწევისა და კონკურენტუნარიანობის ამაღლების მიზნით, სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროების შემდგომი განვითარება საერთაშორისო და ევროპის საუკეთესო პრაქტიკის შესაბამისად;მიღწეული საერთაშორისო აღიარების შენარჩუნება/გაფართოება და აღიარების მიღწევა გაზომვების ახალ მიმართულებებში;საქართველოს სახელმწიფო ეტალონების შენახვისათვის მეტროლოგიური ლაბორატორიების თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად მოწყობა, ეტალონური ბაზის განახლება-მოდერნიზება CIB (Comprehensive Institutional Building) პროგრამის ფარგლებში და სტანდარტად მიღებული ეტალონების მიკვლევადობის უზრუნველყოფა;საქართველოს საერთაშორისო და ევროპული სტანდარტების რაოდენობის ზრდა და სტანდარტების ხელმისაწვდომობის გაზრდისათვის მომსახურების ელექტრონული საშუალებების დანერგვა;სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროში პერსონალის კვალიფიკაციის 70 ამაღლება, ასევე სააგენტოს თანამშრომელთა უნარების ურთიერთობის, მარკეტინგისა და კომუნიკაციის სფეროებში. 5.9 გაძლიერება საზოგადოებასთან სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა (პროგრამული კოდი 47 02) ქვეყნისათვის განსაკუთრებული მნიშვნელობის მქონე სტატისტიკური კვლევების მომზადება, განხორციელება და შედეგების გავრცელება, ქვეყნის საექსპორტო პოტენციალისა და საინვესტიციო მიკრო კლიმატის შეფასება, სამომხმარებლო ფასებისა და მწარმოებელთა ფასების ინდექსების გაანგარიშება, ბიზნეს სექტორში (აგრეთვე არაკომერციულ ორგანიზაციების სექტორში) მიმდინარე მოვლენების და პროცესების ანალიზი, შრომის სტატისტიკის მაჩვენებლების გაანგარიშება სამეწარმეო და არასამეწარმეო სფეროში კერძო და სახელმწიფო სექტორში, მიმდინარე დემოგრაფიული კვლევა; მოსახლეობის ეკონომიკური და სოციალური მდგომარეობის შეფასების მიზნით მოსახლეობის უთანაბრობის, დასაქმებისა და უმუშევრობის, შემოსავლებისა და ხარჯების და სხვა მაჩვენებლების დადგენა; ტურიზმის სტატისტიკის კვლევა; ენერგორესურსების მოხმარების სტატისტიკის კვლევა. 5.10 სსიპ – კონკურენციის სააგენტო (პროგრამული კოდი 43 00) თავისუფალი მეწარმეობისა და კონკურენციის ხელშეწყობა;ბაზრის ლიბერალიზაციის ხელშეწყობის მიზნით, სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკის ხელისუფლების ან/და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს მიერ ბაზარზე შესვლის ადმინისტრაციული, სამართლებრივი და დისკრიმინაციული ბარიერების დაუშვებლობა;ეკონომიკური აგენტების საქმიანობაში თანასწორუფლებიანობის პრინციპების დაცვა, რომელიც ითვალისწინებს:დომინირებული მდგომარეობის ბოროტად გამოყენების დაუშვებლობას;კონკურენციის შემზღუდავი ხელშეკრულებების, გადაწყვეტილებებისა და რესპუბლიკის შეთანხმებული ქმედებების დაუშვებლობას;სახელმწიფო, ავტონომიური ხელისუფლების ან/და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს მიერ კონკურენციის არამართლზომიერად შემზღუდავი ექსკლუზიური უფლებამოსილების მინიჭების დაუშვებლობა;კონკურენციის შემაფერხებელი სახელმწიფო დახმარებების დაუშვებლობა;კონკურენციის სააგენტოს მიერ გადაწყვეტილებების მიღების საჯაროობის, ობიექტურობის, არადისკრიმინაციულობისა და გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა;ქვეყნის კონკურენციის მარეგულირებელი კანონმდებლობის შემდგომი სრულყოფა. 5.11 სსიპ − საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო (პროგრამული კოდი 49 00) სტაბილური ეკონომიკური განვითარების, მოსახლეობის დასაქმებისა და ცხოვრების დონის გაუმჯობესების მიზნით ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა; ქვეყნის საინვესტიციო შესაძლებლობებზე ცნობადობის ამაღლება; წინა წლებში შემოსული და პოტენციური უცხოელი ინვესტორებისათვის საინფორმაციო მომსახურების გაწევა და მათ მიერ წამოწყებული სამეწარმეო საქმიანობის ხელშეწყობა; ქვეყნისათვის პრიორიტეტულ სექტორებში უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის მიზნით საჭირო სამუშაოების ჩატარება; 71 5.12 აკრედიტაციის პროცესის მართვა და განვითარება (პროგრამული კოდი 24 04) უცხოურ ბაზრებზე ტექნიკური ბარიერების დაძლევისა და ქვეყანაში წარმოებული პროდუქციის კონკურენტუნარიანობის გაზრდის მიზნით, აკრედიტაციის სისტემის დახვეწა და მისი ჰარმონიზაცია აკრედიტაციის საერთაშორისო ორგანიზაციების მოთხოვნებთან;სსიპ − აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო − აკრედიტაციის ცენტრის აკრედიტაციის რეგიონულ და საერთაშორისო ორგანიზაციების (EA (European Cooperation for Accreditation), ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation), IAF (International Accreditation Forum)) საქმიანობაში მიზანმიმართული თანამშრომლობის გაგრძელება და აქტიურად მონაწილეობა EA-ს ტექნიკური კომიტეტებისა და გენერალურ ასამბლეას მუშაობაში, ცენტრის საქმიანობის საერთაშორისო მოთხოვნებთან სწრაფი დაახლოვება აკრედიტაციის შედეგების თანმიმდევრული საერთაშორისო აღიარების საფუძვლების შექმნის მიზნით;საქართველოს ეკონომიკის მოთხოვნების შესაბამისად, შესაბამისობის შემფასებელ პირებისათვის სერვისის შეთავაზება, როგორც კანონმდებლობით რეგულირებულ, ასევე ნებაყოფლობით სფეროებში;რეგიონალური მასშტაბით აკრედიტაციის ფორუმის ჩატარება;შესაბამისობის შეფასების ბაზარზე აკრედიტაციის ახალი მიმართულებების შეთავაზება;საერთაშორისო ისო/იეკ 17043-სტანდარტის შესაბამისად საკვალიფიკაციო გამოცდების ჩამტარებელი პირების აკრედიტაციის სქემის შემუშავება. 6 ინსტიტუციონალური განვითარება და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერა ინსტიტუციური განვითარებისათვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ძლიერი წარმომადგენლობითი ორგანოს გამართული ფუნქციონირება, ვინაიდან იგი არის ქვეყნის საშინაო და საგარეო პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებების განმსაზღვრელი, საკანონმდებლო და მაკონტროლებელი ფუნქციების მქონე ხელისუფლების შტო. პრიორიტეტის ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამებით სახელმწიფო განაგრძობს ქვეყნის მიერ აღიარებული დემოკრატიული ღირებულებებისა და დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების მხარდაჭერას, სამოქალაქო პლურალიზმის ხელშეწყობას და საარჩევნო სისტემის განვითარებას; პრიორიტეტი ასევე ითვალისწინებს სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით განსახორციელებელ ღონისძიებებს, საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფასა და საერთაშორისო სტანდარტებთან ჰარმონიზაციას; საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფა გულისხმობს როგორც კონსტიტუციური, ისე ტერიტორიულსახელმწიფოებრივი საკითხების შემდგომ მოწესრიგებას მეტი ეფექტიანობის მიღწევის მიზნით, საჯარო საქმიანობასთან დაკავშირებული საკითხების უკეთეს რეგულირებას საკანონმდებლო დონეზე და შრომითი ურთიერთობების მარეგულირებელი საკანონმდებლო ნორმების დახვეწას. 6.1 საკანონმდებლო საქმიანობა (პროგრამული კოდი 01 01) საქართველოს პარლამენტი როგორც ქვეყნის უმაღლესი წარმომადგენლობითი ორგანო, ახორციელებს საკანონმდებლო ხელისუფლებას, განსაზღვრავს ქვეყნის საშინაო და საგარეო პოლიტიკის ძირითად მიმართულებებს, კონტროლს უწევს საქართველოს მთავრობის საქმიანობას, ახორციელებს კონსტიტუციით, სხვა საკანონმდებლო აქტებითა და პარლამენტის რეგლამენტით მისთვის მინიჭებულ სხვა უფლებამოსილებას. 6.2 სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა (პროგრამული კოდი 26 08) საზოგადოებრივი ცენტრების (სოფლის სახლების) მშენებლობის განხორციელება გამართული ფუნქციონირება და მომსახურების ეფექტიანი მიწოდება. საზოგადოებრივი ცენტრების 72 კონცეფციის განვითარება საჯარო ბიბლიოთეკების ბაზაზე, რომელიც გულისხმობს შერჩეული სოფლის ბიბლიოთეკების ინფრასტრუქტურის გამართვას, ტექნიკითა და ინტერნეტით უზრუნველყოფას და თანამშრომელთა გადამზადებას;ადგილობრივ თვითმმართველობებში ელექტრონული მმართველობის დანერგვის პროექტის განხორციელება;სააგენტოს მონაცემთა ბაზების დახვეწა, ინფორმაციული უსაფრთხოებისა და პერსონალური მონაცემების დაცვის ხელშეწყობა, მონაცემთა ბაზების ტექნოლოგიური სრულყოფა, მონაცემთა ხარისხის მართვის სისტემის დანერგვა, მონაცემთა ბაზებში ხარვეზების ანალიზი და გამოსწორება;განახლებადი, საიმედო მონაცემთა ბაზის შექმნა და დამისამართების ერთიანი სტანდარტის დანერგვა, ციფრული ხელმოწერა და ორგანიზაციის ციფრული შტამპის განვითარება. 6.3 იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა (პროგრამული კოდი 26 09) მომსახურების ხარისხის განვითარების მიზნით სსიპ - იუსტიციის სახლის წინა ხაზის თანამშრომლების პერიოდული გადამზადება, პროდუქტებისა და მომსახურების პროცესების განვითარება, იუსტიციის სახლში დამატებითი კერძო და სახელმწიფო სერვისების ინტეგრაცია, მომხმარებელთა კმაყოფილების კვლევის რეგულარული განხორციელება; სერვისების ცნობადობის ზრდის მიზნით მარკეტინგული და პიარ ღონისძიების განხორციელება. საერთაშორისო მასშტაბით იუსტიციის სახლის კონცეფციის ექსპორტის მიზნით და ბრენდის პოპულარიზაცია დაინტერესებულ ქვეყნებში. იუსტიციის სახლების შესაბამისი ტექნიკითა და ინვენტარით მომარაგება. იუსტიციის სახლის ყველა ფილიალში იგეგმება ღონისძიებები სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ხარვეზის გამოვლენისა და მათი აღმოფხვრის მიზნით;საქართველოს მასშტაბით იუსტიციის სახლის ახალი ფილიალების აშენება. 6.4 სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის აპარატი (პროგრამული კოდი 05 00) საქართველოს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის თანამედროვე, დამოუკიდებელ, უმაღლეს აუდიტორულ ორგანოდ ჩამოყალიბება, რომელიც თავის საქმიანობას წარმართავს საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად და სარგებლობს საზოგადოების მაღალი ნდობით;უმაღლესი აუდიტორული ორგანოების თანამედროვე სანიმუშო პრაქტიკის გაცნობა და აუდიტორთა პროფესიული ცნობიერების ამაღლება აუდიტორული ცოდნითა და უნარებით;გარე აუდიტის შესაძლებლობების, საკანონმდებლო მანდატისა და გაცემული რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგი;სახელმწიფო სახსრების, სახელმწიფოს სხვა მატერიალური ფასეულობების ხარჯვისა და გამოყენების კანონიერების მიზნობრიობის დაცვის და ეფექტიანობის ხელშეწყობა;კომპეტენციის ფარგლებში საჯარო ფინანსების მართვის გაუმჯობესებაში ხელშეწყობა. 6.5 პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 04) „მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის განვითარებისა და ჯანსაღი კონკურენტუნარიანი პოლიტიკური სისტემის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა; საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, პოლიტიკური პარტიების საარჩევნო კამპანიის ფინანსური მხარდაჭერა; საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან იმ პარტიების დაფინანსება, რომლებმაც ბოლო საპარლამენტო არჩევნებში ან ბოლო ადგილობრივი თვითმმართველობის საერთო არჩევნებში მიიღეს მონაწილე ამომრჩეველთა ხმების 3% ან მეტი; საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, პოლიტიკური პარტიებისათვის (კვლევები, სწავლება, კონფერენციები, მივლინებები, რეგიონული პროექტები) სახელმწიფო ბიუჯეტით განსაზღვრული თანხების განაწილების უზრუნველყოფა; არასამთავრობო ორგაზიციებისთვის საარჩევნო თემატიკაზე საგრანტო კონკურსების ჩატარება და 73 გრანტებისათვის უზრუნველყოფა. 6.6 სახელმწიფო ბიუჯეტით განსაზღვრული თანხების განაწილების ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის, მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 26 03) არსებული დოკუმენტების დაცვა/შენახვის პირობების გაუმჯობესების, დაცვის სისტემებით აღჭურვის, ახალი დოკუმენტებისათვის დამატებითი საცავების შექმნის და არქივის თანამშრომელთა სამუშაო გარემოს გაუმჯობესების მიზნით, ზუგდიდის და ახალციხის რეგიონული არქივების შენობების კაპიტალური სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება და ახალი, დამატებითი საცავების მშენებლობა. აგრეთვე, ქუთაისში არქივის ახალი შენობის აშენება;ცენტრალიზაციის მომდევნო ეტაპის შედეგად, 47 ადგილობრივი არქივის დოკუმენტების 6 რეგიონულ არქივში განთავსება; მოქალაქეზე ორიენტირებული მომსახურების დანერგვის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით, მომსახურების ელექტრონული პროგრამების ახალი პარამეტრების შემუშავება, არსებული ელექტრონული პროგრამების განახლება და დახვეწა.მკვლევართა აღრიცხვისა და მართვის სისტემის, საარქივო დოკუმენტების (ფოტო-ვიდეო-ფონო-ტექსტური დოკუმენტების, რუკების) ელექტრონული კატალოგების, გეოგრაფიული საინფორმაციო სისტემა (GIS), სივრცითი ძიების პროგრამისა და ონლაინ მომსახურების რეჟიმი, დანერგვა; მოქალაქეთა მომსახურების პროგრამის პარამეტრების გაუმჯობესება, ასევე ეროვნული საარქივო ფონდის ელექტრონული დოკუმენტების არქივის შექმნა და სრულყოფა დოკუმენტების ელექტრონული ასლების ხელმისაწვდომობის გაზრდის, ფიზიკური და იურიდიული პირების სწრაფი და ხარისხიანი მომსახურების, დოკუმენტების დედნების შენარჩუნებისა და ეროვნული მეხსიერების დაცულობის უზრუნველყოფის მიზნით;სკანირების აპარატურის კალიბრაციისა და ოპერირების პროგრამის, სკანირების პროცესის მონიტორინგის სისტემის, სკანირებული დოკუმენტების ელექტრონული რეესტრისა და ანოტირების სტანდარტების შემუშავება და დანერგვა; 6.7 სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ შორის, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება (პროგრამული კოდი 26 01) სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება, რეგულირება და მართვა;საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სისტემის გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა და კონტროლი;სისხლის სამართლის რეფორმაში ჩართულ უწყებებს, საერთაშორისო და ადგილობრივ ორგანიზაციებს შორის თანამშრომლობის გაღრმავება და მიმდინარე რეფორმის მონიტორინგი;სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმა − სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს საქმიანობის ადმინისტრირება, ორგანიზაციული და ანალიტიკური მხარდაჭერა;უწყებათაშორისი საბჭოს სამდივნოს ანალიტიკური შესაძლებლობების გაძლიერება და მონიტორინგის მექანიზმის დახვეწა;სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის სექტორული სტრატეგიებისა და სამოქმედო გეგმების ყოველწლიური განახლება;იმპლემენტაციის პროცესში უწყებათაშორისი საქმიანობის კოორდინაცია;წლიური პროგრესის შესახებ ანგარიშების მომზადება, მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმის საბიუჯეტო დახმარების პროგრამის ფინანსური შეთანხმების პირობების შესრულების ხელშეწყობა. პირობების შესრულების შესახებ ანგარიშის მომზადება და ევროპის კავშირის დელეგაციისათვის წარდგენა;საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის გადასინჯვა. ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტის რეფორმა, საკანონმდებლო ცვლილებების შემუშავება სისხლის სამართლის პროცესში დაცვის მხარის უფლებების გაზრდისა და შეჯიბრებითობის უზრუნველსაყოფად;არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის შემუშავება. არასრულწლოვანთა დანაშაულის პრევენციის ეროვნული სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის მომზადება, არასრულწლოვანთა სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობისგან განრიდების 74 მექანიზმის დახვეწა;ანტიკორუფციული და კარგი მმართველობის რეფორმა − კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს გაძლიერება, მისი როლის გაზრდა და ქმედით ორგანოდ გარდაქმნა;ეროვნული ანტიკორუფციული სტრატეგიისა და მისი განხორციელების სამოქმედო გეგმის შემუშავება, პერიოდული განახლება და მონიტორინგი, ანტიკორუფციული პოლიტიკის შესრულების შეფასების მეთოდოლოგიის შემუშავება. ანტიკორუფციული საბჭოს საქმიანობის ანგარიშების მომზადება და საქართველოს მთავრობისათვის წარდგენა. ანტიკორუფციული სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავებისა და იმპლემენტაციის პროცესში შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით უწყებათაშორისი საქმიანობის კოორდინაცია;საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ მომზადებული რეკომენდაციების შესრულების უზრუნველყოფა, მათი იმპლემენტაციის შესახებ სახელმწიფო ანგარიშის მომზადების უზრუნველყოფა და საერთაშორისო ორგანიზაციების წინაშე ანგარიშგება; ანტიკორუფციული პოლიტიკისა და რეფორმების შესახებ საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება;ღია მმართველობა საქართველოს 2014-2015 წლების სამოქმედო გეგმის შესრულების ხელშეწყობა და ღია მმართველობა საქართველოს 2016-2017 წლების სამოქმედო გეგმის შემუშავება. ახალი გეგმის შემუშავების პროცესში საჯარო კონსულტაციების გამართვა;საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის შესახებ არსებული საკანონმდებლო ბაზის გადასინჯვა, ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი ნორმების საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობის, პრაქტიკაში არსებული ხარვეზების აღმოფხვრის და ცალკეულ საკანონმდებლო აქტებში გაბნეული ნორმების ერთ ნორმატიულ აქტში გაერთიანების მიზნით ინფორმაციის თავისუფლების კანონის შემუშავება;მთავრობის მიერ დამტკიცებული საჯარო სამსახურის რეფორმის კონცეფციის საფუძველზე საჯარო სამსახურში ეთიკის ნორმების, პასუხისმგებლობისა და ანგარიშვალდებულების მექანიზმების გაუმჯობესების, აგრეთვე ანაზღაურების, წახალისებისა და დაწინაურების ერთიანი სისტემის ჩამოყალიბების მიზნით საკანონმდებლო ცვლილებების შემუშავება;სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის რეფორმის სტრატეგიის შემუშავება და განხორციელებაახალი „აღსრულების კოდექსი“ − პროექტის შემუშავება ევროკავშირის კანონმდებლობასთან დაახლოებისა და ევროპული გამოცდილების გაზიარების გზით; “მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის გადახედვა;სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის ცალკეული ინსტიტუტების გადახედვა, შემოღებული „სუმარული წარმოების“ (Summary judgment) ინსტიტუტი, რის შედეგადაც შემცირდება სასამართლოში საქმის განხილვის ვადები, პროპორციულად შემცირდება ადვოკატისა და სასამართლო განხილვასთან დაკავშირებული ხარჯები, დაიზოგება სასამართლოს რესურსები და სასამართლო განიტვირთება უსაფუძვლო სარჩელებისგან;ადმინისტრაციულ ორგანოებში ადმინისტრაციული საჩივრების ერთჯერადად განხილვის პროცესის გადასინჯვა; 6.8 საარჩევნო გარემოს განვითარება (პროგრამული კოდი 06 01) რეფერენდუმის/პლებისციტის გამართვა, საჯარო ხელისუფლების წარმომადგენლობითი ორგანოების წევრთა და საჯარო ხელისუფლების თანამდებობის პირთა ასარჩევად საყოველთაო არჩევნების ჩატარების უზრუნველყოფა; არჩევნების და რეფერენდუმის/პლებისციტის მონაწილეთა მიერ თავიანთი კანონიერი უფლებების დაუბრკოლებლად განხორციელების უზრუნველყოფა; არჩევნების პროცესთან დაკავშირებული სამოქალაქო აქტივობების მხარდაჭერა და ამომრჩეველთა სამოქალაქო და საარჩევნო კულტურის ამაღლება; ამომრჩეველთა ინფორმირების ინსტრუმენტების შექმნა, პროფესიული ეთიკის ელემენტების გაძლიერება, სავალდებულო ტრენინგების, სერტიფიცირების, დისტანციური და ელექტრონული სწავლების მეთოდების დანერგვა; 75 ეფექტიანი საკომუნიკაციო არხების განვითარება, დაინტერესებული მხარეების ჩართულობა, მედიის, სოციალური ქსელების და პირდაპირი კავშირების გამოყენება; საარჩევნო პროცესების დაგეგმვა, ყველა ტიპის არჩევნების ჩატარების ორგანიზაციული, სამართლებრივი და ტექნიკური უზრუნველყოფა. 6.9 სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური (პროგრამული კოდი 53 00) იურიდიულ დახმარებაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა;მაღალი ხარისხის მომსახურების უზრუნველყოფა;მაღალი საზოგადოებრივი ცნობადობა იურიდიული დახმარების სისტემის შესახებ; 6.10 ერთიანი სახელმწიფო საინფორმაციო ტექნოლოგიების მხარდაჭერის განვითარება (პროგრამული კოდი 26 06) სსიპ - „სმართ ლოჯიქში“ მენეჯერული პროცესების დანერგვა სხვადასხვა უწყებებისათვის IT სერვისების სრული სპექტრის მიწოდების მიზნით, კერძოდ: ქსელური უზრუნველყოფა, ელფოსტის სერვისი, ონლაინკომუნიკაციის საშუალებები, ტელევიდეოკონფერენცია, დროისა და დავალებების მართვის პროგრამული უზრუნველყოფა, უსაფრთხოების ერთიანი პოლიტიკის გატარება, არასასურველი და მავნე ელფოსტის, პროგრამებისა და ვირუსებისგან დაცვა, სახელმწიფო სტრუქტურებისათვის ერთიანი IT-მხარდაჭერის სატელეფონო ცენტრის შექმნა და ინციდენტების მართვა, ციფრული სატელეფონო სერვისი, სახელმწიფო ორგანიზაციებში დასაქმებულთა კომპიუტერული ტექნიკის ადგილზე მომსახურება და სხვა სერვისები, რომლებიც აუცილებელია თანამედროვე გარემოში სრულყოფილი ოპერირებისათვის;ინფორმაციული ტექნოლოგიების სერვისების მიწოდების ახალი, თანამედროვე „Cloud Computing“-ის „IaaS“ მოდელის დანერგვა, რომელიც დანახარჯების ეკონომიით უზრუნველყოფს მრავალი ორგანიზაციის ინფორმაციულ ტექნოლოგიებზე მოთხოვნის დაკმაყოფილებას;სახელმწიფო ორგანიზაციებში პროცესების ავტომატიზებისა და ელექტრონულ მმართველობაზე გადასვლის მიზნით შესაბამისი კვლევის ჩატარება და კონკრეტული ინოვაციური ბიზნეს გადაწყვეტილების შექმნა, რაც გულისხმობს, კონკრეტულ შემთხვევაში, პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავებას კონკრეტული დამკვეთისთვის და მაქსიმალურად მორგებას მის ბიზნეს პროცესებზე;სისხლის სამართლის საქმეთა ავტომატიზაციის პროგრამული უზრუნველყოფის სხვადასხვა მოდულის შექმნისთვის პროექტის გეგმის შედგენა და ამოცანის ჩამოყალიბება, სხვადასხვა ორგანიზაციის ჩართვა ავტომატიზებულ სისტემაში (ადვოკატურა, სასჯელაღსრულების სისტემა, განრიდებისა და მედიაციის პროგრამაში მონაწილე სოციალური მუშაკები), ასევე სასამართლოს ჩართვისთვის საჭირო ინტეგრაციის მოდულის შემუშავება. დევნილთა ბაზის პროგრამული უზრუნველყოფის დახვეწა-განახლება და ვებ-ტექნოლოგიაზე გადაწერა;ქვეყნის მასშტაბით შესაბამისი ორგანიზაციებისთვის ზუსტი დროის გამოყენების მიზნით, სპეციალური ტექნიკური მოწყობილობების დანერგვა, რომლის მეშვეობითაც შესაძლებელი იქნება გარანტირებულად ზუსტი და მდგრადი დროის განსაზღვრა, რაც გამორიცხავს დოკუმენტებსა და პროცესებში მითითებული დროის უზუსტობას. 6.11 საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის ფუნქციონირების გაძლიერების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 41 00) საქართველოს ტერიტორიაზე, თავისუფლების შეზღუდვის ადგილებში ადამიანის უფლებათა დაცვის მდგომარეობაზე გეგმიური და მოულოდნელი (დაუგეგმავი) მონიტორინგის განხორციელება;წამებისა და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის ან სასჯელის პრევენციის მიზნით რეკომენდაციების შემუშავება;მონიტორინგის ანგარიშების მომზადება და მათი წარდგენა;საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიშების გამოცემა და სხვადასხვა დონეზე წარდგენა;ადამიანის უფლებათა სავარაუდო დარღვევების შესახებ განცხადების/საჩივრების მიღება, განხილვა და შესაბამისი რეაგირება;შემუშავებული რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგი, მათი განხორციელების შეფასება;საქართველოს 76 სახალხო დამცველის რეგიონული ოფისების მუშაობის მხარდაჭერა და მათი გაზრდა;ადამიანის უფლებათა სფეროში საგანმანათლებლო კამპანიების განხორციელება, მათ შორის სოციალური რეკლამის დამზადება და მედიის საშუალებით გავრცელება;სამიზნე აუდიტორიებისთვის საგანმანათლებლო აქტივობების განხორციელება;საქართველოს სახალხო დამცველის საინფორმაციო ბიულეტენის ყოველთვიური გამოცემა;ადამიანის უფლებათა თემატიკაზე ყოველთვიურად საჯარო დებატების გამართვა, კონკურსების ჩატარება, სხვადასხვა პუბლიკაციების გამოცემა და გავრცელება;ტოლერანტობის კულტურის განვითარებისა და თანასწორუფლებიანი გარემოს ჩამოყალიბების ხელშეწყობა;უმრავლესობისა და უმცირესობის ჯგუფებს შორის მრავალმხრივი დიალოგის ხელშეწყობა;ეროვნული და რელიგიური უმცირესობების ინტეგრაციის პროცესის ხელშეწყობა;რელიგიური და ეთნიკური უმცირესობების მდგომარეობის მონიტორინგი, არსებული ტენდენციების გამოკვეთა და ანალიზი, ტოლერანტობის საკითხებზე რეკომენდაციებისა და წინადადებების მომზადება და წარდგენა შესაბამისი სახელმწიფო უწყებებისთვის;მთავრობის ადამიანის უფლებათა სამოქმედო გეგმის და შემწყნარებლობისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის ეროვნული სამოქმედო გეგმის მონიტორინგი, რელიგიათა და ეროვნულ უმცირესობათა საბჭოების ჩართულობით;ბავშვთა უფლებრივი მდგომარეობის ზედამხედველობა, როგორც ცენტრში, ისე რეგიონებში; არასრულწლოვანთა სასჯელაღსრულების დაწესებულებების მონიტორინგის გაძლიერება;სკოლამდელი დაწესებულებების მონიტორინგი;24 საათიანი სახელმწიფო ზრუნვის ქვეშ მყოფი არასრულწლოვნების მომზადების ზედამხედველობა სამზრუნველო დაწესებულებიდან გასვლის მიმართულებით;საქართველოში გენდერული თანასწორობის დაცვის კუთხით არსებული ეროვნული და საერთაშორისო აქტების შესრულების მონიტორინგი,სახალხო დამცველის აპარატში შემოსული გენდერული თანასწორობის საკითხის დარღვევასთან დაკავშირებული განცხადება/საჩივრების შესწავლა და შესაბამისი დასკვნების/რეკომენდაციების/წინადადებების პროექტების მომზადება;საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ გენდერული თანასწორობის სფეროში მოქმედ სახელმწიფო თუ არასახელმწიფო ორგანოების და ორგანიზაციების საქმიანობის, გამოცდილების განზოგადება და საქართველოში დანერგვის ორგანიზება;შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების უფლებრივი მდგომარეობის მონიტორინგი;შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მიმართ ეფექტური სახელმწიფო პოლიტიკის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ინტერესების ადვოკატირება;გაეროს „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციით“ დადგენილი მოთხოვნების შესრულებაზე მონიტორინგის განხორციელება;ე.წ. გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესწავლა და მონიტორინგი;„დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული ფუნქციების შესრულება; ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის მონიტორინგის განხორციელება თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროში. 6.12 ნორმატიული აქტების სისტემატიზაცია და მთარგმნელობითი ცენტრის განვითარება (პროგრამული კოდი 26 10) საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმებით გათვალისწინებულ სფეროებსა და პრიორიტეტულ მიმართულებებში არსებული ევროპული კანონმდებლობის, სტანდარტებისა და რეგულაციების შესაბამისი ქართული ნორმატიული ბაზის თარგმნის განხორციელება;საქართველოს ნორმატიული აქტების თარგმნა ინგლისურ ენაზე და ევროკავშირის კანონმდებლობის თარგმნა ქართულ ენაზე. თარგმნილი სამართლებრივი აქტების ოპერატიული განთავსება ვებ-გვერდზე და მათი სრული ხელმისაწვდომობა დაინტერესებული მომხმარებლისათვის. 6.13 ელექტრონული მმართველობის განვითარება (პროგრამული კოდი 26 05) არსებული საინფორმაციო სისტემებისთვის მონაცემთა ადაპტერის დამატება ერთიან სისტემასთან კავშირის უზრუნველსაყოფად. ინფორმაციასთან წვდომის გაუმჯობესება, მისი დაცულობა და 77 საიმედოობა. სისტემის საშუალებით ახალი კომბინირებული ელექტრონული სერვისების შექმნა. მოსახლეობისთვის მომსახურების მიწოდება ერთი ფანჯრის პრინციპით და ნაკლები დანახარჯებით;მოქალაქის პორტალში ყველა იმ ელექტრონული სერვისის ინტეგრირება, რომელთაც ცენტრალური და ადგილობრივი მმართველობის ორგანოები სთავაზობენ მოქალაქეებს, ბიზნესს თუ არასამთავრობო სექტორს;საკონტეინერო გადაზიდვების პროცესში (იმპორტ/ექსპორტი) ჩართული კერძო და სახელმწიფო სუბიექტებს შორის ინფორმაციის მიმოცვლის პროცესის გამარტივების მიზნით, საქართველოს საერთაშორისო ვაჭრობის მხარდამჭერი სისტემის შექმნა;საკონტეინერო გადაზიდვების განხორციელება ბათუმისა და ფოთის პორტის გავლით. სისტემამ უნდა მოიცვას ყველა სახის სახმელეთო და საჰაერო ტვირთი. სისტემის ინტეგრაცია მსგავსი პროფილის საერთაშორისო სისტემებთან;სახელმწიფო დაწესებულებებს შორის ოფიციალური დოკუმენტბრუნვის განხორციელება ელექტრონულად, ერთიან სტანდარტზე დაფუძნებით და ინფორმაციის გაცვლის დაცული ინფრასტრუქტურის ფარგლებში;ინფორმაციულ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით საკანონმდებლო ინიციატივის უსაფრთხოების პოლიტიკისა და სტანდარტების მომზადება, ინფორმაციული ჩამოყალიბება;სპეციალური კითხვარის შემუშავება, რომლის საშუალებითაც სახელმწიფო დაწესებულებებს საშუალება მიეცემათ, შეაფასონ საკუთარი მონაცემები და მოახდინონ იმ ცხრილების, მონაცემთა მასივებისა და ელექტრონული სერვისების იდენტიფიცირება, რომელთა გამოქვეყნებაც შესაძლებელია ღია მონაცემების პორტალზე − data.gov.ge;ინფორმაციული უსაფრთხოების მართვის სახელმწიფო სისტემის შექმნა. 6.14 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი (პროგრამული კოდი 51 00) საჯარო და კერძო პირებისთვის კონსულტაციის გაწევა მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებულ საკითხებზე; მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებული განცხადებების განხილვა; მონაცემთა დამუშავების დაწესებულებებში; კანონიერების შემოწმება (ინსპექტირება) საჯარო და კერძო საზოგადოების ინფორმირება მონაცემთა დაცვის მდგომარეობისა და მასთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ; პერსონალური მონაცემების დამუშავების ევროპული სტანდარტების დასანერგად შესაბამისი ნორმატიული აქტებისა და რეკომენდაციების მომზადება, ინსპექტირების მეთოდოლოგიის შემუშავება და შემდგომი დახვეწა, სხვა ქვეყნებში მონაცემთა გადაცემაზე კონტროლის გაუმჯობესება. 6.15 სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური (პროგრამული კოდი 48 00) დაზღვევის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის გატარება; სადაზღვევო ბაზრის ფინანსური სტაბილურობისათვის ხელის შეწყობა; სადაზღვევო საქმიანობის განზოგადება; სავალდებულო დაზღვევების შესახებ სტანდარტების შემუშავება; სადაზღვევო კომპანიებისთვის ლიცენზიების გაცემა, მათ შორის პიროვნული ლიცენზიების გაცემა. 78 6.16 სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო (პროგრამული კოდი 50 00) საჯარო სამსახურის სფეროში ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და შესაბამისი საქმიანობის კოორდინაციის ხელშეწყობასაჯარო სამსახურის რეფორმის კონცეფციის იმპლემენტაციასაჯარო სამსახურში ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურების მუშაობის კოორდინაციათანამდებობის პირთა ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციების დროულად შევსებისა და საზოგადოებისათვის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.საჯარო დაწესებულებებში სტაჟირების გავლის პროგრამის კოორდინაცია და კონტროლი.საჯარო სამსახურის სფეროში არსებული მდგომარეობისა და ნორმატიული აქტების შესრულების ანალიზი 6.17 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაციები (პროგრამული კოდი 11 00 – 19 00) სახელმწიფო რწმუნებულის − გუბერნატორის ადმინისტრაცია შესაბამის სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოებთან კოორდინირებულად შეიმუშავებს ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების განვითარების სტრატეგიებისა და პრიორიტეტების დოკუმენტებს, ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენის მიზნით მოამზადებს წინადადებებს, გააკონტროლებს სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევის პროცესს და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების საქმიანობას. 6.18 საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარების და სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 06 03) საარჩევნო რეფორმების ხელშეწყობა; კომპეტენციის ფარგლებში მონიტორინგის განხორციელება; ადგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან მჭიდრო თანამშრომლობა; საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელეთა სერტიფიცირების ჩატარება; პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის განვითარებისა და ჯანსაღი, კონკურენტუნარიანი პოლიტიკური სისტემის ჩამოყალიბების ხელშეწყობისათვის „მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონით გათვალისწინებული ფონდის ფუნქციების შესრულება. 7 იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა სახელმწიფო მხარდაჭერა და რეინტეგრაციის ხელშეწყობა იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობა სახელმწიფოს ვალდებულებების ნაწილია და, შესაბამისად, სახელმწიფოსთვის ამ კუთხით განსახორციელებელი პროგრამები და ღონისძიებები პრიორიტეტული მიმართულებაა. ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენამდე და დევნილთა საკუთარ სახლებში დაბრუნებამდე სახელმწიფო განახორციელებს ზრუნვას იძულებით გადაადგილებული პირებისათვის ნორმალური საყოფაცხოვრებო პირობების შეთავაზების მიზნით, რაც გულისხმობს როგორც დევნილთა სახლების მშენებლობა-რეაბილიტაციის, ისე დევნილთათვის საცხოვრებელი ფართობების დაკანონების და მათი გონივრული განსახლების ღონისძიებებს, რათა ყველა დევნილს ღირსეულ პირობებში ცხოვრების საშუალება მიეცეს. იძულებით გადაადგილებული პირების საზოგადოებაში სრული ინტეგრაციის მიზნით მათთვის სათანადო პირობების შექმნა კერძო საკუთრების მოპოვებისა და დასაქმების გზით ხორციელდება იმ დათქმით, რომ მათი, როგორც 79 საქართველოს მოქალაქეების, უფლება, დაბრუნდნენ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ისევე, როგორც მათი საკუთრების უფლება, შეუქცევია; სახელმწიფო ასევე განაგრძობს შესაბამისი ღონისძიებების გატარებას ლტოლვილთა დახმარების, რეადმისიის ხელშეკრულების საფუძველზე დაბრუნებულთა რეინტეგრაციისა და ეკომიგრანტთა საცხოვრებელი სახლებით უზრუნველყოფის მიზნით; კონფლიქტების სრულმასშტაბიანი მოგვარების საფუძვლის მოსამზადებლად განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა სტაბილური, უსაფრთხო გარემოს შექმნას, პროვოკაციების საფრთხის პრევენციის მყარი მექანიზმის ჩამოყალიბებას და უსაფრთხოების გარანტირების პროცესში საერთაშორისო ორგანიზაციების ჩართულობის უზრუნველყოფას. გზა გაეხსნება სახალხო დიპლომატიას, ეკონომიკურ რეაბილიტაციასა და ბიზნესპროექტებს; მეგობარი ქვეყნებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების მონაწილეობით მნიშვნელოვნად გაფართოვდება არასამთავრობო სექტორის ისეთი პროექტების მხარდაჭერა, რომლებიც ხელს შეუწყობს მხარეთა სხვადასხვა „ინტერესთა ჯგუფის“ დიალოგს; კონფლიქტების მოგვარებისათვის გადამწყვეტი იქნება დემოკრატიული ინსტიტუტების მშენებლობა და სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პრობლემების გადაჭრის დაჩქარება. ამ მიმართულებებით სახელმწიფო პოლიტიკის წარმატებამ აფხაზეთისა და ე. წ. სამხრეთ ოსეთის/ცხინვალის რეგიონის საზოგადოებები ერთიან სახელმწიფოში ცხოვრების უპირატესობაში უნდა დაარწმუნოს. 7.1 განსახლების ადგილებში დევნილთა შენახვა და მათი საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება (პროგრამული კოდი 34 02) იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა მიმართ სახელმწიფო სტრატეგიის განხორციელების სამოქმედო გეგმის განახლება და მის შესაბამისად, იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების ღონისძიებების განხორციელება, მათთვის საცხოვრებელი ფართის (შეძენა, აშენება, რეაბილიტაცია) კერძო საკუთრებაში გადაცემა; დევნილთა გრძელვადიანი განსახლების მიზნით, თბილისსა და საქართველოს სხვა რეგიონებში მდებარე შენობების სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოებთან და ახალი საცხოვრებელი ბინების მშენებლობასთან დაკავშირებული მომსახურების შესყიდვა; სავალალო მდგომარეობაში მყოფი დევნილთა ყოფილი კომპაქტურად ჩასახლების ობიექტების შესწავლა და შემდგომში მათი რეაბილიტაცია, დევნილთა, ლტოლვილისა ან ჰუმანიტარული სტატუსების მქონე პირთა რაოდენობის დაზუსტება და ადმინისტრაციული ხარჯების დაფინანსება სათანადო სამართლებრივი აქტის საფუძველზე; საქართველოში იძულებით გადაადგილებული მოსახლეობის საცხოვრებელი, სოციალური და ეკონომიკური რეინტეგრაციის ხელშეწყობა; იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის ფულადი დახმარების გაწევა, სამინისტროს მიერ დადგენილი წესით; ფართების დაქირავების მიზნით დევნილთა ოჯახების ყოველთვიური სოციალური დახმარებების გაცემა; დევნილთა გრძელვადიანი განსახლების მიზნით, რეაბილიტირებული და ახალაშენებული 80 შენობების ელექტროენერგიის, გარე საკანალიზაციო, ბუნებრივი აირის და წყლის სისტემების მიერთება და მოწყობა, სათანადო სამართლებრივი აქტის საფუძველზე; იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესების მიზნით, დევნილთა საკუთრებაში არსებულ ობიექტებში ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულების თანადაფინანსება, სათანადო სამართლებრივი აქტის საფუძველზე; გრძელვადიანი განსახლებისათვის განსაზღვრულ ობიექტებში (აშენებული, რეაბილიტირებული) დევნილთა გრძელვადიანი განსახლების ღონისძიებების დასრულებამდე, ობიექტების დაცვის მომსახურების შესყიდვა. 7.2 იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა (პროგრამული კოდი 34 01) ქვეყნის პოლიტიკური, სოციალურ-ეკონომიკური და დემოგრაფიული მდგომარეობის გათვალისწინებით დევნილთა, ლტოლვილთა, ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა, თავშესაფრის მაძიებელთა, რეპატრიანტთა მიგრაციული ნაკადების რეგულირება, მათი დროებითი ან მუდმივი განსახლების ორგანიზება, ადაპტაციისათვის და საზოგადოებაში ინტეგრაციისათვის საჭირო პირობების შექმნა და სოციალური დაცვა; დევნილი მოსახლეობის თვითკმარობის გაზრდა, სახელმწიფოზე მათი დამოკიდებულების შემცირება-აღმოფხვრა და უკიდურესად გაჭირვებული, დაუცველი დევნილების ერთიან სოციალურ პროგრამებში ინტეგრირება საერთო კრიტერიუმების საფუძველზე; რეპატრიანტის სტატუსის მაძიებელთა აპლიკაციების სისტემატიზაცია, ანალიზი და განხილვა შესაბამისი გადაწყვეტილების მისაღებად; არალეგარული მიგრაციის შესაძლებლობის გაზრდა; პრევენცია, დროებითი ლეგალური შრომითი მიგრაციის რეადმისიის ხელშეკრულების საფუძველზე დაბრუნებულთა რეინტეგრაციის უზრუნველყოფა და შესაბამისი მონაცემთა ბაზის შექმნა; ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უძრავ ქონებაზე საკუთრების უფლების მოთხოვნის მქონე დევნილების გამოკვეთა, აღნიშნული ქონების შემდგომი პრივატიზაციის პროცესის მოსამზადებლად; ეკომიგრანტთა განსახლების ორგანიზება და ახალ საცხოვრებელ ადგილებზე მათი ადაპტაციაინტეგრაციის პროცესის ხელშეწყობა. 7.3 იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 25 05) იძულებით გადაადგილებული პირების სოციალური დაცვის, მათი ღირსეული ცხოვრების პირობების შექმნის და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით დევნილი მოსახლეობის სახცოვრებელი სახლების მშენებლობა-რეაბილიტაცია და იძულებით გადაადგილებულ პირთა კომპაქტურ დასახლებებში ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარება. 7.4 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი (პროგრამული კოდი 22 00) გამყოფი ხაზების ორივე მხარეს მცხოვრებ მოსახლეობას შორის ნდობის აღდგენის, მათი შერიგებისა და დეოკუპაციისათვის საფუძვლის მომზადების მიზნით, ოკუპირებულ 81 ტერიტორიებზე ჰუმანიტარული, სოციალ-ეკონომიკური და ნდობის გაღრმავების მიმართულებით განსახორციელებელი პროექტების ხელშეწყობა და კოორდინაცია.ეთნიკური უმცირესობების საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა, მათთვის განათლების, მედიისა და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა, სახელმწიფო ენის ცოდნის დონის ამაღლება და მათი კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება-განვითარება.რეინტეგრაციის მიზნით ჩართულობის სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის განხორციელება. 8 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებასთან ერთად აუცილებელია, სახელმწიფომ ხელი შეუწყოს მისი მდიდარი კულტურული ტრადიციების დაცვასა და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, სახელმწიფოს უმთავრესი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი განვითარების ხელშეწყობა; პრიორიტეტის მიზანია სახელმწიფოს მიერ კულტურის სფეროში საქართველოს მოქალაქეების თავისუფალი საქმიანობისა და შემოქმედებით პროცესში ხელისუფლების ჩაურევლობის უზრუნველყოფა; მოხდება ქართული კულტურული სივრცის მსოფლიოს კულტურულ სივრცეში ინტეგრაციის ხელშეწყობა. კულტურული მემკვიდრეობა დაცული იქნება მსოფლიოში აღიარებული სტანდარტების შესაბამისად. რეაბილიტაციის პროცესი წარიმართება საერთაშორისო სტანდარტების, იუნესკოსა და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების რეკომენდაციების გათვალისწინებით; სახელმწიფო განაგრძობს ქვეყნის მნიშვნელოვანი კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, საქართველოს კულტურის საზღვარგარეთ პოპულარიზაციას, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვასა და რეაბილიტაციას; ეროვნული უმცირესობების თვითმყოფადობის შენარჩუნების მიზნით მოხდება ისტორიული ძეგლებისა და მუზეუმების დაცვა და განვითარება, კულტურის პოპულარიზაცია. ქართულ მასმედიაში რეგულარულად გაშუქდება ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენელთა პრობლემები, მიღწევები, კულტურა და სხვა მნიშვნელოვანი თემები. ხელი შეეწყობა ეროვნული უმცირესობების უფლებების დაცვას და სამოქალაქო ინტეგრაციაზე მომუშავე ორგანიზაციებს; სპორტის რეფორმის ძირითადი პრიორიტეტებია: სპორტის შესახებ ახალი კანონის მომზადება; მოსახლეობის ყველა ფენისათვის სპორტში ჩასაბმელად ხელმისაწვდომი პირობების შექმნა; სპორტული ინფრასტრუქტურის მოდერნიზება; უმაღლესი აკადემიური და საშუალო სპორტული განათლების, აგრეთვე სპორტის მეცნიერების განვითარება; სპორტული მედიცინის განვითარება და სპორტში თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა; პრიორიტეტის ფარგლებში განსაკუთრებული ადგილი უკავია ქართული სპორტის განვითარებას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და მათთვის სხვადასხვა სოციალური გარანტიის შეთავაზებას, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს; პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილი პროგრამები ასევე მიზნად ისახავს ახალგაზრდების სხვადასხვა ასპარეზზე მხარდაჭერას და მათი სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურ წევრებად ჩამოყალიბების ხელშეწყობას; საგანგებო ღონისძიებები გატარდება ქართული ენის, როგორც სახელმწიფო ენის, დასაცავად. 82 სახელმწიფო ენაზე იზრუნებს სახელმწიფო, რათა გარანტირებული იყოს ქართული კონსტიტუციური სტატუსის დაცვა. 8.1 ენის ხელოვნების დარგების განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ (პროგრამული კოდი 33 02) ქვეყნის პოპულარიზაციის და მისი პოზიტიური იმიჯის ჩამოყალიბების მიზნით ისეთი ღონისძიებების გატარება, რომლებიც გააღვივებენ ინტერესს საქართველოს მიმართ და დაუმკვიდრებენ მას სათანადო ადგილს ევროპული ცივილიზაციის ისტორიულ და მიმდინარე კონტექსტში;სახელოვნებო ორგანიზაციებში კრეატიული აზროვნების დანერგვა-ხელშეწყობა, ქართული ხელოვნებისა და ლიტერატურის ტრადიციების დაცვა და განვითარება;კლასიკური და თანამედროვე ხელოვნების პოპულარიზაციის მიზნით სხვადასხვა სახელმწიფო პროგრამების შემუშავება და განხორციელება;საერთაშორისო ფორუმებში მონაწილეობის უზრუნველყოფა და ანალოგიურ ღონისძიებათა საქართველოში მოწყობა;ქვეყანაში ხელოვნების პოპულარიზაცია, საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში საერთაშორისო თეატრალური, მუსიკალური, სახვითი, კინო და საბალეტო ხელოვნების, წიგნის ფესტივალების, კონცერტებისა და გამოფენების მოწყობახელშეწყობა;შემოქმედებითი (მათ შორის ფოლკლორული) კოლექტივებისა და ინდივიდუალური შემსრულებლების სხვადასხვა ქვეყნებში გასამართ ფესტივალებში, კონკურსებსა და გამოფენებში მონაწილეობის ხელშეწყობა;რეგიონებში თეატრების ხელშეწყობა, აგრეთვე მათი სადადგმო ხარჯების დაფარვის თანადაფინანსება;კულტურის სფეროს მდგრადობის და ფინანსური გაძლიერების უზრუნველყოფა;კულტურის განვითარების სტრატეგიული გეგმის შემუშავება და მისი განხორციელების გზების დასახვა გადაუდებელი და ახლად წარმოქმნილი პრობლემების სწრაფად გადაჭრა;სამეზობლო პოლიტიკის შემუშავება, ერთობლივი ღონისძიებების ჩატარება;განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოებული ბავშვებისა და ახალგაზრდების ხელშეწყობა მათ მიერ შექმნილი პროდუქტების კომერციალიზაციისათვის;საინვესტიციო პროექტების შერჩევა, მომზადება, განხორციელება და მონიტორინგი. 8.2 სპორტის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 39 02) ქართული ფეხბურთის განვითარებისათვის ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა, საფეხბურთო ინფრასტრუქტურის განვითარება და მისი რეაბილიტაცია. ეროვნული, სხვადასხვა ასაკობრივი, ქალთა და ფუტსალის ნაკრებებისათვის ყველა საჭირო პირობის შექმნა;ქართული რაგბის შემდგომი განვითარება და საერთაშორისო ასპარეზზე ღირსეულად წარმოჩენა;ქართული კალათბურთის განვითარებისათვის ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა, საკალათბურთო ინფრასტრუქტურის განვითარება და მისი რეაბილიტაცია, ეროვნული ნაკრები და სხვადასხვა ასაკობრივი ნაკრები გუნდებისათვის ყველა საჭირო პირობების შექმნა, შემდგომი წინსვლისათვის ხელის შეწყობა და ყოველმხრივი დახმარება;საქართველოში სპორტის შემდგომი განვითარება, ქვეყნის ნაკრები გუნდების მზადება და მონაწილეობა საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატები, პირველობები, მსოფლიო და ოლიმპიური თამაშები, საერთაშორისო ტურნირები, სასწავლო საწვრთნელი შეკრებები);ფარიკაობის, ჭადრაკის, ხელბურთის განვითარებისათვის ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა, სახეობების მიხედვით შესაბამისი ინფრასრტუქტურის განვითარება, ეროვნული, ასაკობრივი და ქალთა ნაკრებებისათვის სათანადო პირობის შექმნა;საქართველოს ჩემპიონატების, პირველობების ჩატარება, სპორტული რეზერვის და მაღალი კლასის სპორტსმენთა მომზადება, სპორტის შემდგომი პოპულარიზაცია და სპორტის პროპაგანდისათვის ხელშეწყობა;ოლიმპიური თამაშებისათვის მეტი ოლიმპიური ლიცენზიის მოსაპოვებლად საქართველოს ნაკრები გუნდების მზადება და ოლიმპიადებზე საქართველოს სპორტსმენთა მონაწილეობის ხელშეწყობა;პარაოლიმპური სპორტის განვითარებისათვის ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა, ადაპტირებული ინფრასტრუქტურის განვითარება და არსებული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია. პარასპორტსმენთა სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება;საქართველოს კადეტთა და იუნიორთა ნაკრები 83 გუნდების წევრობის კანდიდატების მომზადება;საქართველოს რეგიონებში ბავშვთა და მოზარდთა მასობრივი სპორტის განვითარება, რეგიონებში სპორტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მასობრივი სპორტისა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა და დანერგვა, საჯარო სკოლების ჩაბმა სპორტულ გასართობ თამაშებში;საქართველოში სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და რეაბილიტაცია, მატერიალურ-ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, სპორტული დანიშნულების ობიექტების, დარბაზებისა და სტადიონების შეკეთება, აღდგენა, მშენებლობა. რეგიონებში სპორტული ცხოვრების განვითარება, სპორტული ინვენტარის, ეკიპირებისა და მოწყობილობების შეძენა;ქართული სპორტის წარმატებების ამსახველი მასალების შეკრება, დაკომპლექტება, აღრიცხვა, შენახვა-დაცვა, შესწავლა და პოპულარიზაცია;ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი „თბილისი-2015-ისთვის“ შესაბამისი სპორტული რეზერვის მომზადება სპორტის 9 სახეობაში. 8.3 მაუწყებლობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 42 00) საზოგადოების ინტერესების გათვალისწინებით გადაცემების, ფილმებისა და სპორტული ღონისძიებების, ასევე საზოგადოებრივ-პოლიტიკური გადაცემების მომზადება და გაშუქების უზრუნველყოფა. 8.4 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა (პროგრამული კოდი 33 04) მატერიალური და არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის, კულტურის უძრავი და მოძრავი ძეგლების კულტურულ ღირებულებათა აღრიცხვა;საქართველოს მუზეუმებისა და მუზეუმ-ნაკრძალების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება, ტექნიკური ხელშეწყობა და სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა, დაცვა და პოპულარიზაცია. ინფრასტრუქტურის განვითარება, სარეაბილიტაციო-სარესტავრაციო ღონისძიებების განხორციელება;სამუზეუმო კოლექციების დიაგნოსტიკა, ექსპონატთა რესტავრაცია, აღრიცხვა, ინვენტარიზაცია და პასპორტიზაცია;UNESCO-ს ვალდებულებების შესრულება, ქვეყნის ფარგლებს გარეთ არსებულ საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა მონიტორინგი, შესწავლა, შესაბამის სახელმწიფოებთან ერთად ერთობლივი ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება. 8.4.1 მუზეუმების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 33 04 01) მუზეუმების ახალ ექსპოზიციათა და მოძრავ გამოფენათა მოწყობა. მუზეუმებში არსებული ექსპონატების განახლება, მუზეუმების მართვის თანამედროვე სისტემის დანერგვა, მუზეუმების ფონდების პასპორტიზაცია, ახალი გამოცემები, საგანმანათლებლო-სამეცნიერო პროგრამების შემუშავება და განხორციელება;მუზეუმებში დაცული კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშების დაცვა-კონსერვაცია თანამედროვე გამოცდილების გათვალისწინებით;მუზეუმებში დაცული საგანძურის დაცვის პირობების გაუმჯობესება და ტექნიკური პრობლემების მოგვარება. 8.4.2 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა (პროგრამული კოდი 33 04 02) საქართველოს არქიტექტურული კომპლექსების (ისტორიული დასახლებებისა და ქალაქების), კულტურული მემკვიდრეობის ცალკეული ნიმუშების დაცვა და რეაბილიტაცია;მუზეუმებისა და მუზეუმ-ნაკრძალების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება, ტექნიკური ხელშეწყობა და შესაბამისი პირობების შექმნა მათი სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის;სამუზეუმო კოლექციების დიაგნოსტიკა, ექსპონატთა რესტავრაცია, აღრიცხვა, ინვენტარიზაცია და პასპორტიზაცია;კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა მდგომარეობის კონტროლის, პრევენციული კონსერვაციისა და რისკისათვის მზადყოფნის მიზნით ეფექტური მექანიზმების შექმნა;ერთიანი საინფორმაციო სისტემის/სივრცის შექმნის მიზნით, კულტურული მემკვიდრეობის მონაცემთა ბაზის შევსება;კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა/კომპლექსთა კონსერვაცია-რესტავრაცია მომავალი თაობებისათვის შესანარჩუნებლად და ტურიზმისათვის მიმზიდველი გარემოს შესაქმნელად;კულტურული 84 მემკვიდრეობის დაცვის ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა და UNESCO-ს ვალდებულებების შესრულება;კვლევის შედეგად მიღებული ახალი მასალების, მუზეუმ-ნაკრძალების შესახებ გზამკვლევების, ქართული ხუროთმოძღვრებისა და სხვა მასალების წიგნებად, ალბომებად, კრებულებად გამოცემა;არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშების ინვენტარიზაცია, მათი დაცვისა და სისტემატიზაციის მექანიზმების შემუშავება;ქვეყნის ფარგლებს გარეთ არსებული საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა მონიტორინგი, შესწავლა, შესაბამის სახელმწიფოებთან ერთად ერთობლივი ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება. 8.5 სასულიერო განათლების ხელშეწყობის გრანტი (პროგრამული კოდი 45 01) ახალგაზრდების ქრისტიანული ღირებულებებით აღზრდის მიზნით დაფინანსდება საპატრიარქოს 70-ზე მეტი საგანმანათლებლო-კულტურული და საქველმოქმედო ორგანიზაცია საქართველოს სხვადასხვა (მ.შ. მაღალმთიან) რეგიონებში, კერძოდ, სასულიერო აკადემიები და სემინარიები, უნივერსიტეტი, სკოლა-გიმნაზიები,დედათა და ბავშვთა სახლები, ობოლ და მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა პანსიონები, სმენადაქვეითებულ ბავშვთა რეაბილიტაციისა და ადაპტაციის ცენტრი, პროფესიული კოლეჯი და სახელობო სასწავლებლები. 8.6 ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფო ხელშეწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 39 04) სხვადასხვა ქვეყნის სახელმწიფო ახალგაზრდულ სტრუქტურებთან თანამშრომლობა, ბავშვთა და ახალგაზრდული კავშირების სახელმწიფოებრივი მხარდაჭერა და წახალისება, არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა, თავისუფალი დროის შინაარსიანად და ეფექტურად ხარჯვის ორგანიზება, საქართველოს ახალგაზრდობის ინტელექტუალური, სულიერი და ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენა, ფორმირება და სრულყოფა;ახალგაზრდა და პოტენციურად მომგებიანი ბიზნეს იდეების მქონე საინიციატივო ჯგუფების ხელშეწყობა;ბავშვთა და ახალგაზრდობის გონებრივ, ფიზიკურ, ზნეობრივ, ესთეტიკურ და სოციალურ-ემოციურ განვითარებაზე ზრუნვა, სხვადასხვა კატეგორიის სოციალურად დაუცველ ბავშვებზე ზრუნვის ხელშეწყობა, მოზარდთა ინტერესების შესაბამისად პროფილური წრეების, ცენტრების, კლუბების და სტუდიების შექმნის ხელშეწყობა. ბავშვებისა და ახალგაზრდების შემეცნებით შემოქმედებითი და დასვენება გაჯანსაღების ფართომასშტაბიანი პროგრამების განხორციელება;კულტურულ-შემოქმედებითი, შემეცნებითი და გასართობი ღონისძიებების მოწყობა, ქართველი ახალგაზრდების ჩართვა სხვადასხვა ღონისძიებებში, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა, ახალგაზრდების ცოდნისა და უნარების გაღრმავება სხვადასხვა მიმართულებით;პროგრამა „მომავლის ბანაკის“ ფარგლებში ქართველი და უცხოელი ახალგაზრდების აქტიური დასვენებით უზრუნველყოფა;პროგრამა „ახალგაზრდული ფესტივალი-2015“ ფარგლებში კულტურულ-შემოქმედებითი, შემეცნებითი და გასართობი ღონისძიებების მოწყობა, ქართველი ახალგაზრდების ჩართვა სხვადასხვა აქტივობებში, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა, ახალგაზრდების ცოდნისა და უნარების გაღრმავება სხვადასხვა მიმართულებით. 8.7 საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა (პროგრამული კოდი 33 01) კულტურის, კულტურული მემკვიდრეობისა და ხელოვნების სფეროებში ერთიანი პოლიტიკის შემუშავება, დაგეგმვა და მისი განხორციელების კოორდინაცია;ერთიანი სამუზეუმო პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება;სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა;კულტურის სფეროში განსაკუთრებით ნიჭიერ ბავშვთა და ახალგაზრდა შემოქმედთა მხარდაჭერა;საზღვარგარეთ საქართველოს კულტურის ცენტრების შექმნის ხელშეწყობა, კულტურის დღეების, გაცვლითი გასტროლების, კონკურსების, ფესტივალებისა და გამოფენების ორგანიზება;საქართველოს ტერიტორიაზე უცხოური კულტურის კერებისა და ფონდების შექმნა;კულტურულ ღირებულებათა 85 დაცვა, მათი შესწავლა და პოპულარიზაცია. 8.8 სპორტის სფეროში დამსახურებულ მოღვაწეთა სოციალური დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 39 03) საქართველოში მცხოვრები წამყვანი სპორტსმენებისა და მწვრთნელების, ნაკრებების მომსახურე პერსონალის, ოლიმპიური ჩემპიონების, საჭადრაკო ოლიმპიადების გამარჯვებულების, ვეტერანი სპორტსმენებისა და სპორტის მუშაკების დახმარება და მათი ცხოვრების პირობების გაუმჯობესება, თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი საწვრთნელი პროცესის წარმართვისათვის ხელის შეწყობა. 8,9 სსიპ რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო (55 00) საქართველოში რელიგიის სფეროში არსებულ მდგომარეობის კვლევა და საქართველოს მთავრობისთვის წარდგენა; რელიგიური გაერთიანებებისათვის პრობლემატურ საკითხებზე და რელიგიის სფეროში განათლების შესახებ რეკომენდაციების და წინადადებების შემუშავება; საქართველოში არსებული რელიგიური გაერთიანებებისათვის საბჭოთა ტოტალიტარული რეჟიმის დროს მიყენებული ზიანის ნაწილობრივ ანაზღაურების უზრუნველყოფა. 8.10 სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სფეროების სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა (პროგრამული კოდი 39 01) ფიზიკური აღრზდისა, სპორტისა და ახალგაზრდობის სფეროში ქვეყნის ერთიანი პოლიტიკის შემუშავება, დაგეგმვა და მისი რეალიზების კოორდინაცია;სპორტის განვითარებისათვის სათანადო პირობების შექმნა და ძირითად მიმართულებათა განსაზღვრა;სპორტსმენთა მომზადების ორგანიზაციული და მეთოდური ხელშეწყობა, სპორტის სფეროში კვალიფიკაციის ამაღლების კოორდინაცია, ერთიანი სპორტული კლასიფიკაციის შემუშავება და დამტკიცება, სპორტის სახეობათა, პროფესიული და მოყვარულთა სპორტული კლუბებისა და ორგანიზაციების სტატუსის განსაზღვრა;სპორტულ ასოციაციებთან, კავშირებთან, სპორტულ ფედერაციებსა და სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა;სპორტში აკრძალულ მასტიმულირებელ საშუალებათა გამოყენების აღმოფხვრის ღონისძიებათა განხორციელება;სპორტისა და ახალგაზრდობის სფეროში საინვესტიციო და საქველმოქმედო საქმიანობის განხორციელების ხელშეწყობა;ახალგაზრდა მეცნიერთა, სპორტსმენთა და შემოქმედთათვის სახელმწიფო მხარდაჭერა, თავისი კომპეტენციის ფარგლებში სამეცნიერო-საგანმანათლებლო სფეროში სახელმწიფო პროგრამების შემუშავება და შესაბამის უწყებებთან ერთად მათი განხორციელება;თავისი კომპეტენციის ფარგლებში სპორტთან და ახალგაზრდობასთან დაკავშირებული კანონპროექტების შემუშავება;სპორტისა და ახალგაზრდობის სფეროების განვითარებისათვის საჭირო სამშენებლო, სარეკონსტრუქციო და სარემონტო სამუშაოების წარმოება. 9 საერთაშორისო ურთიერთობები და ევროატლანტიკურ სივრცეში ინტეგრაცია სახელმწიფოსთვის უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტებია ქვეყნის საგარეო ურთიერთობების წარმატებულად წარმართვა, ევროატლანტიკურ სივრცეში ინტეგრაცია და გლობალური უსაფრთხოების მხარდაჭერა; საგარეო ურთიერთობების საფუძველი იქნება ეროვნული უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და არსებული გეოპოლიტიკური რეალობის გათვალისწინება, ევროკავშირში და ნატო-ში ინტეგრაცია; პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ღონისძიებები, რომლებიც უზრუნველყოფს საერთაშორისო არენაზე ქვეყნის ინტერესების გატარებას. ევროკავშირთან თანამშრომლობის ჭრილში პრიორიტეტული იქნება ასოცირების შეთანხმების წარმატებულად იმპლემენტაცია, რაც ხელს 86 შეუწყობს საქართველოსა და ევროკავშირს შორის თანამშრომლობაში „ოთხი თავისუფლების პრინციპის“ უფრო ფართოდ გავრცელებას; მშვიდობის გამყარებაზე მიმართული საგარეო პოლიტიკით საქართველო საერთაშორისო თანამეგობრობისათვის საიმედო და პროგნოზირებადი პარტნიორია. აღნიშნული ხელს შეუწყობს საგარეო-ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარებასა და პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვისათვის ხელსაყრელი გარემოს შექმნას. საქართველო აცნობიერებს თავის მოვალეობებს იმ გამოწვევათა წინააღმდეგ ბრძოლაში, რომელთა წინაშეც დგას მსოფლიო, და ამ მიმართულებით საერთაშორისო ძალისხმევაში მონაწილეობას, კერძოდ, სამხედრო ოპერაციებში წვლილის შეტანას განიხილავს, როგორც ეროვნული ინტერესების დაცვის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან კომპონენტს; დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერება და სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის უზრუნველყოფა ხელს შეუწყობს კონფლიქტების სრულმასშტაბიანი მოგვარების პროცესის წარმატებას; ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, როგორც მთავარ მოკავშირესთან, ურთიერთობას საქართველო წარმართავს სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტიით განსაზღვრული პირობების თანახმად. ქარტიას საქართველო განიხილავს, როგორც საკუთარი საზოგადოების წინაშე ვალდებულებას; საქართველო შეეცდება, საერთაშორისო მექანიზმების გამოყენებით დაიწყოს რუსეთთან დიალოგი, რომლის მიზანიც იქნება ორმხრივ ურთიერთობებში არსებული კრიზისის ეტაპობრივი დაძლევის სტრატეგიის შემუშავება; დაბალანსებული რეგიონული პოლიტიკით საქართველომ კავკასიური ინტერესების გამაერთიანებლის ფუნქცია უნდა შეიძინოს. მნიშვნელოვანია მეზობელ სომხეთთან, აზერბაიჯანთან, თურქეთთან ეკონომიკური და პოლიტიკური ურთიერთობების გაღრმავება. ტრანსნაციონალური პროექტებისათვის ხელსაყრელი გეოპოლიტიკური მდებარეობის გათვალისწინებით, საქართველოს საგარეო პოლიტიკის ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიმართულებად უნდა იქცეს შავი და კასპიის ზღვების რეგიონების და ცენტრალური აზიის ქვეყნებთან ურთიერთობების განვითარება. 9.1 საგარეო პოლიტიკის განხორციელება (პროგრამული კოდი 28 01) საერთაშორისო არენაზე ქვეყნის ინტერესების გატარება, საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტებისა და დასახული ამოცანების შესრულება;საერთაშორისო თანამეგობრობის დახმარებით საქართველოს დეოკუპაციისა და ოკუპანტი სახელმწიფოს მხრიდან საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის პატივისცემის უზრუნველყოფა, ოკუპირებული ტერიტორიების არაღიარების პოლიტიკის განმტკიცება;რუსეთზე საერთაშორისო თანამეგობრობის ზეწოლის გაძლიერების მიზნით შესაბამისი ღონისძიებების გატარება, რათა მან სრულად შეასრულოს 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება; რუსეთის მიერ საქართველოს წინააღმდეგ ძალის გამოუყენებლობის ვალდებულების აღება;ოკუპირებული რეგიონების მიმართ საქართელოს სახელმწიფო სტრატეგიის განხორციელება;ევროკავშირთან საქართველოს პოლიტიკური და ეკონომიკური ინტეგრაციის გაძლიერება; ნატო–ში გაწევრიანების პროცესის ხელშეწყობა;ევროპის ქვეყნებთან თანამშრომლობის გაღრმავება და საქართველოს საგარეო პოლიტიკური მიზნების მიმართ მათი მხარდაჭერის უზრუნველყოფა;აშშ–თან სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტიით გათვალისწინებული პროექტების განხორციელება და მისი როლის გაძლიერება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მხარდაჭერის პროცესშირუსეთთან ურთიერთობების ნორმალიზება;დემოკრატიისა და ეკონომიკური განვითარების ორგანიზაცია სუამ-ის და შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაციის (BSEC) ფორმატში 87 რეგიონული და რეგიონთაშორისი თანამშრომლობის გაძლიერება და კონკრეტული პროექტების განხორციელება;ქართული პროდუქციისთვის ახალი ბაზრების მოპოვება, ქვეყნის ეკონომიკაში ინვესტიციების მოზიდვა, ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა და სტიმულირება;საზღვარგარეთ ქართული კულტურისა და ინტელექტუალური პოტენციალის წარმოჩენის ხელშეწყობა;უცხოეთში მყოფი საქართველოს მოქალაქეების უფლებების დაცვა, მათთვის შეღავათანი პირობების შექმნა და სოციალური უსაფრთხოების დონის ამაღლება. 9.1.1 საგარეო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა (პროგრამული კოდი 28 01 01) გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის დარჩენილ წევრ ქვეყნებთან დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარება; საქართველოს დიპლომატიური დაწესებულებების ქსელის გაფართოება; არსებული წარმომადგენლობების მიერ გადაფარვის არეალის გაზრდა;ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაციის პროცესის ინტენსიფიკაცია;ევროკავშირის „აღმოსავლეთ პარტნიორობის“ ინიციატივის ფარგლებში დაგეგმილ ღონისძიებებში საქართველოს აქტიური მონაწილეობა;საქართველოს და ევროკავშირის შორის ასოცირების შეთანხმების დროებითი გამოყენება და ასოცირების დღის წესრიგის განხორციელება; ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის იმპლემენტაცია და საქართველო-ევროკავშირის პოლიტიკური დიალოგის ინტენსიფიკაცია; ევროკავშირის ერთიანი უსაფრთხოებისა და თავდაცვის პოლიტიკის (CSDP) ფარგლებში თანამშრომლობის გაღრმავება; უელსის სამიტის შედეგად საქართველოსთვის „სპეციალური პაკეტის განხორციელების ხელშეწყობა; ნატო-ს წევრ ქვეყნებთან აქტიური პოლიტიკური კონსულტაციების წარმოება; წლიური ეროვნული პროგრამით გათვალისწინებული რეფორმების სათანადოდ წარმოჩენა;საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტების განხორციელების მიზნით ორმხრივი და მრავალმხრივი ურთიერთობების შემდგომი განვითარება და ინტენსიფიკაცია;საერთაოშიროსო ორგანიზაციების ფარგლებში (გაერო, ეუთო, ევროპის საბჭო) თანამშრომლობის გაღრმავება საქართველოში დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებებათა დაცვის განმტკიცების მიზნით, კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების პროცესში მათი როლის გასაძლიერებლად;აფხაზეთის სავაჭრო-სამრეწველო პალატის აქტიური ჩართულობის ხელშეწყობა რეგიონულ დასაერთაშორისო ღონისძიებებში, მისი ცნობადობის ამაღლების მიზნით. აფხაზეთის რეგიონშირეგისტრირებული ბიზნესოოპერატორების ქართულ და უცხოურ ბიზნეს წრეებთან, საქართველოსცენტრალურ ხელისუფლებასთან შეთანხმებით, საქმიანი კავშირების გაღმავების ხელშეწყობა.მდგრადი ეკონომიკური განვითარების მიზნით, თანამედროვე საერთაშორისო ეკონომიკურ ურთიერთობებში საქართველოს სრულფასოვანი მონაწილეობა და ამ პროცესებში დიპლომატიური ურთიერთობების აქტიური გამოყენება;საზღვარგარეთ საქართველოს მოქალაქეთა ეფექტური მომსახურება და კრიზისულ სიტუაციებში შესაბამისი დახმარების გაწევა, მათი კანონიერი უფლებებისა და ინტერესების დაცვის კუთხით მუშობის გაუმჯობესება. 9.1.2 საერთაშორისო ორგანიზაციებში არსებული ფინანსური ვალდებულებების უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 28 01 02) საერთაშორისო ორგანიზაციების აქტიური წევრობა ქვეყნის ეროვნული ინტერესების და უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით. 9.1.3 საერთაშორისო ხელშეკრულებების და სხვა დოკუმენტების თარგმნა და დამოწმება (პროგრამული კოდი 28 01 03) საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებების და სხვა ოფიციალური დოკუმენტების თარგმნა, საქართველოში აკრედიტებული უცხოურ ორგანიზაციებთან კავშირების დამყარება. 9.2 ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი (პროგრამული კოდი 20 00) 88 ნატო-საქართველოს კომისიის სხდომების კოორდინაცია;საქართველოს 2015 წლის წლიური ეროვნული პროგრამის შემუშვება და განხრციელების მონიტორინგი და კოორდინაცია; თვითშეფასების დოკუმენტის მომზადება;საზოგადოების ინფორმირება ნატო-სა და ნატო-საქართველოს ურთიერთობების შესახებ;ნატოსთან არსებით ღონისძიებათა პაკეტის განხორციელებისადმი საერთაშორისო მხარდაჭერის მოპოვების ხელშეწყობა;„ერთის მხრივ, ევროკავშირს და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებსა და მეორეს მხრივ, საქართველოს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმებისა“ და „საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების დღის წესრიგის“ 2015 წლის ეროვნული სამოქმედო გეგმის განხორციელების კოორდინაცია;ევროკავშირის ინიციატივების - „აღმოსავლეთ პარტნიორობის” (Eastern Partnership) და „პარტნიორობა მობილურობისათვის” (Mobility Partnership) ფარგლებში თანამშრომლობის განვითარება;ევროინტეგრაციის საკითხთა კომუნიკაციისა და ინფორმაციის შესახებ საქართველოს მთავრობის 2014-2017 წლების სტრატეგიის 2015 წლის სამოქმედო გეგმის განხორციელების კოორდინაცია;ევროკავშირის დახმარების ფარგლებში გათვალისწინებული საერთაშორისო ფინანსური შეთანხმებების მომზადება და ხელმოწერა, მიმდინარე ევროკავშირის პროექტების დაგეგმვისა და განხორციელების ეფექტური კოორდინაცია დახმარების მიმღები დარგობრივი უწყებების შესაძლებლობების გაზრდა ევროკავშირის დახმარების პროექტების განხორციელების პროცედურების შესახებ. 9.3 დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი (პროგრამული კოდი 21 00) ქართული დიასპორის მაქსიმალური ჩართვა ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკურ და კულტურულ ცხოვრებაში, შესაბამის სახელმწიფო უწყებებთან თანამშრომლობით მათთვის კონკრეტული პროექტების შეთავაზება და მათი პოპულარიზაცია; ყოველწლიურად საქართველოში დიასპორის დღის აღნიშვნა და ამ დღისადმი მიძღვნილ კულტურულ ღონისძიებებში ქართული დიასპორის წარმომადგენელთა ჩართვა; უცხოეთში მცხოვრები თანამემამულეების, საზღვარგარეთ არსებული დიასპორული ორგანიზაციების, საკვირაო სკოლებისა და შემოქმედებითი კოლექტივების მხარდამჭერი ღონისძიებების დაფინანსება, ქართული სახლების არეალის გაფართოება; საქართველოში და საზღვარგარეთ ბიზნეს-სამეცნიერო ფორუმების გამართვა, ქართული კომპანიების დიასპორულ ორგანიზაციებთან დაკავშირება, უცხოეთში მოღვაწე ქართველი ბიზნესმენებისათვის საინვესტიციო პროექტების შეთავაზება და საქართველოში უცხოური ინვესტიციების მოსაზიდად ქართული დიასპორის კავშირების გამოყენება. 10 სოფლის მეურნეობა სოფლის მეურნეობის განვითარების უპირველესი გარანტი მკაფიოდ განსაზღვრული აგრარული და რეგიონალური პოლიტიკა და სოფლის მეურნეობის სექტორის დაფინანსების რამდენჯერმე გაზრდა იქნება; სოფლის მეურნეობის დაფინანსების წყარო იქნება როგორც საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტი, ისე საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და ცალკეული დონორი ქვეყნების მიერ გაცემული სესხები და გრანტები, კერძო ინვესტიციები (ადგილობრივი და უცხოური). დაფინანსების სტრუქტურაში თანდათან მნიშვნელოვნად გაიზრდება კერძო ინვესტიციების წილი სხვა დაფინანსების შემცირების ხარჯზე; იმუშავებს სოფლის მეურნეობის განვითარების ფონდი. აგრარული პოლიტიკის სტრატეგიის 89 განხორციელების ფარგლებში: დარეგულირდება მიწათსარგებლობის საკითხები. სასოფლოსამეურნეო სექტორი უზრუნველყოფილი იქნება მომსახურებითა და ნედლეულით. მცირე და საშუალო ფერმერები უზრუნველყოფილი იქნებიან ხელმისაწვდომი ფულადი სახსრებით. გაიზრდება აგრარულ სექტორში მწარმოებლობა, რენტაბელურობა და კონკურენტუნარიანობა. გაიზრდება სასოფლოსამეურნეო წარმოებიდან მიღებული შემოსავლები. ჩამოყალიბდება აგრარული განათლებისა და მეცნიერების, კონსულტირებისა და ექსტენციის თანამედროვე სისტემა. ქართული პროდუქცია დაბრუნდება შიგა ბაზარზე. საქართველო დაიმკვიდრებს ღირსეულ ადგილს საერთაშორისო ბაზარზე. მოხდება რეგიონებში ბიზნესგარემოს გაჯანსაღება და სტიმულირება. გაუმჯობესდება რეგიონებში მოსახლეობის ცხოვრების პირობები. უზრუნველყოფილი იქნება სასურსათო უსაფრთხოება, სურსათის უვნებლობა და აგრობიომრავალფეროვნების შენარჩუნება; გაიზრდება სასოფლო-სამეურნეო წარმოება, რაც უზრუნველყოფს საქართველოს შრომითი რესურსების მნიშვნელოვანი ნაწილის სტაბილურ შემოსავალს, აგრეთვე საქართველოს სასურსათო უსაფრთხოებას და ქვეყნის საექსპორტო პოტენციალის ზრდას. მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარება უზრუნველყოფს ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებას, უმუშევრობის შემცირებას, სიღარიბის დაძლევას და სოციალური ფონის გაუმჯობესებას, მრავალრიცხოვანი და ძლიერი საშუალო ფენის ჩამოყალიბებას. ბაზარი გახდება კონკურენტუნარიანი. ხელი შეეწყობა თავისუფალ მეწარმეობას. ამ პოლიტიკის განხორციელების შედეგად, უახლოეს წლებში, აგროსასურსათო სექტორში შეიქმნება რამდენიმე ათეული ათასი სამუშაო ადგილი დაქირავებით დასაქმებულთათვის. გაიზრდება თვითდასაქმებულთა კეთილდღეობა. მათი შემოსავლები მნიშვნელოვნად გადააჭარბებს საარსებო მინიმუმს. 10.1 სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 37 01) ქვეყნის აგრარულ სექტორში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება ეროვნული ტრადიციებისა და საერთაშორისო გამოცდილებით; რეფორმების სარწყავი და დამშრობი სისტემის რეაბილიტაცია; სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის დანიშნულების ტექნიკის შეძენა; ტექნიკური ექსპლუატაცია და სამელიორაციო ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაციის ღონისძიებების განხორციელება; სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების ხელშეწყობა; სოფლის მეურნეობის პირველადი წარმოების გადამუშავების და შენახვა-რეალიზაციის რგოლების უზრუნველყოფა იაფი და ხელმისაწვდომი ფულადი სახსრებით; მცირემიწიანი ფერმერებისათვის, რომლებიც ფლობენ 1,25 ჰა-ის ჩათვლით მიწის ფართობს, სარგებლის სახით მიწის ნაკვეთის ხვნის სერვისის ან/და სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების სხვადასხვა საქონლის (სასუქები ან/და სათესლე მასალა ან/და სასოფლო-სამეურნეო ქიმიური საშალებები) უსასყიდლოდ მიწოდება. 10.1.1 სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა (პროგრამული კოდი 37 01 01) აგროსასურსათო სექტორში შემოსავლების ზრდისა და სასურსათო უსაფრთხოებისათვის საჭირო ღონისძიებების დაგეგმვა და ეფექტურად განხორციელება; ქვეყანაში სოფლის მეურნეობის, კვებისა და გადამამუშავებელი მრეწველობის პროდუქციის 90 წარმოების ხელშეწყობა; სოფლის მეურნეობის პროდუქციის მწარმოებელთა და მომხმარებელთა ინტერესების ჰარმონიზაციის ხელშეწყობა. 10.1.2 სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამის მართვა და ადმინისტრირება რეგიონებში (პროგრამული კოდი 37 01 02) საინფორმაციო, აგრო-ტექნოლოგიური, აგრო-ტექნიკური, აგრო-საკონსულტაციო,სასწავლოსაკვალიფიკაციო და სხვა ტიპის მომსახურების უზრუნველყოფა. მოსახლეობის ცხოვრების დონის ამაღლების მიზნით მდგრადი აგრარული პოლიტიკის ეფექტიანი განხორციელება და ქვეყნის სასურსათო უზრუნველყოფის ხელშეწყობა. 10.1.3 სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია (პროგრამული კოდი 37 01 03) ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონში სარწყავი და დამშრობი სისტემების რეაბილიტაცია.სამელიორაციო დანიშნულების ტექნიკის, სატრანსპორტო საშუალებების, მანქანა-მექანიზმებისა და მოწყობილობების შეძენა, სამელიორაციო ობიექტებზე საექსპლუატაციო და სარეაბილიტაციო სამუშაოების საწარმოებლად; შპს „საქართველოს გაერთიანებული სამელიორაციო სისტემების კომპანიის“ სუბსიდირება სარწყავი და დამშრობი სისტემების ინფრასტრუქტურის ტექნიკური ექსპლუატაციის ღონისძიებების, მექანიკური სატუმბი სადგურების ფუნქციონირების მიზნით მოსახმარი ელექტროენერგიის ხარჯების, სამელიორაციო დანიშნულების ტექნიკის, სატრანსპორტო საშუალებებისა და სხვა მანქანა-მექანიზმების მოვლა-შენახვის ღონისძებებისთვის საჭირო ხარჯების დასაფინანსებლად. 10.1.4 ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაცია (პროგრამული კოდი 37 01 04) ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის გამოფენა-დეგუსტაციების ჩატარება, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება სხვადასხვა წარმომადგენლობითი, კულტურული და სარეკლამო ღონისძიებები. 10.1.5 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 37 01 05) სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ინსტიტუციური განვითარების, სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის ხარისხის და რაოდენობრივი კოეფიციენტის გაუმჯობესების, ადგილობრივ და საერთაშორისო ბაზარზე კოოპერატივების თავის დამკვიდრების მიზნით განხორციელდება:კოოპერატივების მეპაიეთათვის და გამგეობის/დირექტორატის წევრთათვის კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსების ჩატარება ( მენეჯმენტი, გაყიდვები და მარკეტინგი, სამართლებრივი საკითხები, საგადასახადო საქმე, ფინანსური აღრიცხვა, პროგნოზირება, ინფორმატიკა, კოოპერაციის პრინციპების იმპლემენტაცია და სხვა).ტრენერთა ტრეინინგების ჩატარება, რაც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა პროფესიონალების მომზადებას შემდგომში კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსების ჩასატარებლად;კოოპერატივებში თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და მეთოდოლოგიების დანერგვა თეორიული ცოდნის მიწოდების გზით შემდეგი მიმართულებების შესაბამისად: ბიოწარმოება სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებში, მცენარეთა მოვლის, მოყვანისა და სხვადასხვა კლიმატადაპტირებადი ჯიშების მონაცემების და პოტენციალის შესწავლა, ცხოველთა შენახვის, მოვლისა (მათ შორის ვეტ-სანიტარული მდგომარეობის კონტროლის) და მკურნალობის ინოვაციური მეთოდები და ტექნოლოგიები, ცხოველთა საკვებწარმოების თანამედროვე მიდგომების დანერგვა, რესურსების მენეჯმენტი და სხვა;პილოტურ რეჟიმში კოოპერატივის საქმიანობის ადგილზე პრაქტიკული ტრეინინგები ერთი სრული საწარმოო ციკლის განმავლობაში (კოოპერატივის თანამონაწილეობა 91 20%);სტანდარტიზაციის ხელშეწყობის ფარგლებში კოოპერატივის შესაბამისი განცხადების განხილვისა დაკმაყოფილების შემთხვევაში, სააგენტო უზრუნველყოფს კოოპერატივის სტანდარტიზაციის პროცესის განსახორციელებლად შესაბამისი საკონსულტაციო კომპანიის მომსახურების ორგანიზაციულ და ფინანსურ ხელმისაწვდომობას. კოოპერატივის საკონსულტაციო კომპანიის ამოცანების წარმატებით დაძლევის შემთხვევაში, მიეცემა შესაძლებლობა განახორციელოს ISO, HACCP ან სხვა საერთაშორისო სერთიფიკატის მიღებისათვის განსახორციელებელი ღონისძებები;კოოპერატივის მეპაიებისთვის სპეციალური ტრეინიგების ჩატარება ერთიანი ელექტრონული მართვის სისტემის მოხმარებაში;ქვეყნის შიგნით გამოფენა-გაყიდვების ხელშეწყობა, რომელზეც შესაბამისი სასაქონლო სახით წარმოდგენილ იქნება კოოპერატივების მიერ წარმოებული და გადამუშავებული პროდუქცია;ე.წ. „საინფორმაციო ბანკის“ სისტემის დანერგვა, რომელიც კოოპერატივებს მისცემს საშუალებას საკუთარი პროდუქციის შესახებ ინფორმაცია მიაწოდოს პოტენციურ შემსყიდველებს როგორც საქართველოში, ასევე საქართველოს ფარგლებს გარეთ. 10.1.6 შეღავათიანი აგროკრედიტები (პროგრამული კოდი 37 01 06) სოფლის მეურნეობის პირველადი წარმოების, გადამუშავების და შენახვა-რეალიზაციის იაფი და ხელმისაწვდომი ფულადი სახსრებით; საწარმოების უზრუნველყოფა ბენეფიციარებზე სესხები (ან ლიზინგი) გაიცემა პროექტში მონაწილე საფინანსო ინსტიტუტებიდან, ხოლო ააიპ „სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო“ განახორციელებს ამ სესხების (ლიზინგის) საპროცენტო სარგებელის თანადაფინანსებას და ზოგ შემთხვევაში, მონაწილეობას მიიღებს როგორც სესხების უზრუნველყოფაში, ასევე უზრუნველყოფის სახით წარდგენილი მიწის ნაკვეთების გამოსყიდვაში. თანხა მოხმარდება, როგორც სააგენტოს 2013-2014 წელს "შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტის" ფარგლებში გაცემულ სესხებს, ასევე 2015 წელს გასაცემ სესხებს და ლიზინგს; პროექტის ბენეფიციარი შეიძლება იყოს საქართველოს მოქალაქე ფიზიკური პირი და საქართველოს კანონმდებლობით რეგისტრირებული იურიდიული პირი; სესხის (ლიზინგის) მიზნობრიობაა სოფლის მეურნეობის პირველადი და გადამამუშავებელი წარმოების საბრუნავი და ძირითადი საშუალებების დაფინანსება;სესხის (ლიზინგის) ხანგრძლივობა - 1 წლიდან - 10 წლამდე;სააგენტო დააფინანსებს საპროცენტო სარგებელს არაუმეტეს წლიურ 12%-ს;სესხის (ლიზინგის) მინიმალური ოდენობა - 5,000 ლარი; მაქსიმალური - 10,000,000 ლარი;გასატარებელი ღონისძიებების დეტალური პირობები განისაზღვრება საქართველოს მთავრობის მიერ. 10.1.7 მცირემიწიან ფერმერთა საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 37 01 07) პროექტის პოტენციური ბენეფიციარები არიან ის ფიზიკური პირები, ვისაც საკუთრებაში ან ფაქტიურ მფლობელობაში გააჩნიათ 1,25 ჰა-ის ფართობის ჩათვლით მიწის ნაკვეთი. ბენეფიციარები სარგებლის სახით უსასყიდლოდ მიიღებენ მათ საკუთრებაში ან ფაქტიურ მფლობელობაში არსებული მიწის ნაკვეთის ხვნის სერვისს ან/და სასოფლო-სამეურნეო საქონელს, კერძოდ: სასუქებს ან/და სათესლე მასალას ან/და სასოფლო-სამეურნეო ქიმიურ საშუალებებს. გასატარებელი ღონისძიებების მთავრობის მიერ. 10.1.8 დეტალური პირობები განისაზღვრება საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის სესხისა და ლიზინგის ვალდებულებების დაფარვა (პროგრამული კოდი 37 01 08) „არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - სოფლის მეურნეობის განვითარების ფონდის ანგარიშზე თანხის გადარიცხვის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 18 92 იანვრის N36 და „იაპონური გრანტის პროგრამა 2KR ის ფარგლებში საპარტნიორო ფონდში დეპონირებული თანხების გამოყენების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 27 დეკემბრის N2587 განკარგულებების შესაბამისად სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად გაფორმებული ლიზინგისა და სასესხო ხელშეკრულებების ფარგლებში 2015 წლის ვალდებულების დაფარვა. 10.1.9 აგროსექტორის განვითარება/ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 37 01 09) ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონში სამელიორაციო სისტემების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელება; სოფლის მეურნეობის სექტორში სალიზინგო სისტემის განვითარება და შესაბამისად სექტორში დასაქმებულ პირთათვის თანამედროვე ძირითადი საშუალებებისადმი ხელმისაწვდომობის ხელშეწყობა;შიდა საირიგაციო ქსელების რეაბილიტაცია;კლიმატზე ადაპტირებული სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოება/გადამუშავება/რეალიზაციის მთლიანი ქსელის განვითარების ხელშეწყობა; 10.1.10 აგროდაზღვევის უზრუნველყოფის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 37 01 15) აგროსექტორში სადაზღვევო ბაზრის განვითარება; ხელშეწყობა; კონკურენტუნარიანობის ამაღლება; შენარჩუნება და რისკების შემცირება. 10.2 სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის ფერმერებისთვის შემოსავლების სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა (პროგრამული კოდი 37 02) სურსათის უვნებლობის ეფექტური სისტემის ჩამოყალიბებისა და მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის უზრუნველყოფის მიზნით განხორციელდება: სურსათის/ცხოველის საკვების მწარმოებელი საწარმოების ინსპექტირება, სამომხმარებლო ბაზრის მონიტორინგი და პროდუქციის ლაბორატორიული კვლევა; თურქულის, ჯილეხის, ცოფისა და ბრუცელოზის ვაქცინაცია და ტუბერკულოზის დიაგნოსტიკა; სადეზინფექციო სამუშაოების უზრუნველყოფა და ლეშების გაუვნებლობა ინსენერატორის მეშვეობით; ცხოველთა იდენტიფიკაცია/პასპორტიზაციის სისტემის ჩამოყალიბება; ვეტერინარული აფთიაქებისა და სამკურნალოების მონიტორინგი; საკარანტინო და მავნე ორგანიზმების გავრცელების წინააღმდეგ შესაბამისი ღონისძიებების ჩატარება და პესტიციდების/აგროქიმიკატების ხარისხის კონტროლი; რეკომენდაციების გამოცემა ფერმერთა ზოგადი ინფორმირებულობის გაზრდის მიზნით; ცხოველთა განსაკუთრებით საშიში ინფექციური და არაინფექციური დაავადებების, მცენარეთა საკარანტინო და სხვა საშიში მავნე ორგანიზმების ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა;ყირიმ-კონგოს ცხელების გავრცელების ადგილებში ცხოველების, მათი სადგომებისა და საძოვრების ინსექტოაკარიციდიული დამუშავება;სურსათის/ცხოველის საკვების და სასმელი წყლის ხარისხისა და უსაფრთხოების მაჩვენებლების ლაბორატორიული კვლევა. 10.3 მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება (პროგრამული კოდი 37 03) 93 მევენახეობა-მეღვინეობის დარგის განვითარების, ახალი სამომხმარებლო ბაზრების ათვისების და მომხმარებლის უხარისხო ღვინოპროდუქციისგან დაცვის მიზნით განხორციელდება: ქართული ღვინოპროდუქციის საერთაშორისო და ადგილობრივი დეგუსტაციების, კონკურსების, გამოფენების და პრეს-ტურების მოწყობა, რომლის ფარგლებშიც ჩატარდება სხვადასხვა წარმომადგენლობითი და კულტურული ღონისძიებები; სპეციალიზირებული უცხოური ჟურნალებისათვის შესახებ სტატიების მომზადება-გამოქვეყნება; საქართველოს მევენახეობა-მეღვინეობის სარეკლამო რგოლების დამზადება და ქართული ღვინის პოპულარიზაციის მიზნით საჭირო სხვა ღონისძებების განხორციელება; ღვინით ვაჭრობის მსოფლიო ჯგუფის (WWTG) მასპინძლობა ბელგიის დედაქალაქ ბრიუსელში; ალკოჰოლიანი სასმელების სერტიფიცირებული პარტიებიდან აღებული ნიმუშების შედარების უზრუნველსაყოფად ლაბორატორიული კვლევის ჩატარება; ვენახების ფართობების აღრიცხვა, საზღვრების დაზუსტება; რეგისტრაცია, პასპორტიზაცია, სპეციფიკური ზონების სპეციალიზირებული სადედე ნარგაობებისა და სანერგეების შერჩევა/მოწყობის ხელშეწყობა; საქართველოს ტერიტორიაზე აღმოჩენილი წიპწების და მერქნის შესწავლის ხელშეწყობა მოლეკულური გენეტიკის მეთოდებით და თანამონაწილეობა არქეოლოგიურ გათხრებში წიპწების მოპოვების მიზნით; ვაზის აბორიგენული ჯიშების და ველური ვაზის შესწავლის ხელშეწყობა მოლეკულური გენეტიკის მეთოდებით; კვლევები არქეოლოგიურ მასალაზე ღვინის ნაშთების აღმოჩენის მიზნით; ლიტერატურული წყაროების მოძიება, შეკრება და პუბლიუკაციების მომზადება ჟურნალებში გამოსაქვეყნებლად; მევენახეობის სფეროში დასაქმებული ფიზიკური პირების მიერ მიღებული ყურძნის მოსავლის რეალიზაციის ხელშეწყობის მიზნით სუბსიდირების განხორციელება. 10.4 სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო კვლევითი ღონისძიებების განხორციელება (პროგრამული კოდი 37 04) საქართველოს ნიადაგების ნაყოფიერების აღდგენა-გაუმჯობესების მიზნით სხვადასხვა რეგიონების ნიადაგების მდგომარეობის შესწავლა და სათანადო ღონისძიებების გატარება;ერთწლოვანი და მრავალწლოვანი კულტურების გენოფონდის მოძიება, აღდგენა, კონსერვაცია, საკოლექციო და სადედე ნარგაობების შექმნა; ხილისა და ბოსტნეულის შენახვისუნარიანობისა და ნედლად შენახვის ტექნოლოგიების კვლევა-შემუშავება; საქართველოში გავრცელებული შინაური ცხოველების, ფრინველების, თევზებისა და სასარგებლო-სამეურნეო მწერების ექსპედიციური კვლევა, გენეტიკური ბანკის შექმნა. 11 სასამართლო სისტემა 94 ქვეყნის დემოკრატიული და მდგრადი ეკონომიკური განვითარებისათვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი მართლმსაჯულების სისტემის ფუნქციონირებას. პრიორიტეტი ითვალისწინებს ქვეყნის სასამართლო სისტემის რეფორმირებისა და გამართული ფუნქციონირების მხარდაჭერის ღონისძიებებს, საზოგადოების ნდობის ამაღლებას და მის ჩართულობას, ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტის განვითარებას, რათა სასამართლო სისტემა საქართველოს ყველა მოქალაქისა თუ არარეზიდენტი პირისათვის მაქსიმალურად ხელმისაწვდომი და ეფექტიანი იყოს; პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება სასამართლო სისტემის რეფორმა, რომლის კონცეფცია გულისხმობს პოლიტიკური ხელისუფლების ზემოქმედებისაგან თავისუფალ სასამართლოს, დამოუკიდებელ და მიუკერძოებელ მართლმსაჯულებას და ქმედით საკონსტიტუციო კონტროლს. სასამართლო ხელისუფლების ორგანიზებასა და მოსამართლეთა დისციპლინურ პასუხისმგებლობას განახორციელებს თავად სასამართლო ხელისუფლება. უზრუნველყოფილი იქნება სასამართლოს ინსტიტუციური დამოუკიდებლობა. უზრუნველყოფილი იქნება ასევე სასამართლო ხელისუფლების ადმინისტრირების პროცესის სრული გამჭვირვალობა და მართლმსაჯულების მთელი პროცესის საჯაროობა. 11.1 სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო (პროგრამული კოდი 46 00) სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიზანია კანონმდებლობით დადგენილი წესით და კვალიფიციური ექსპერტების მეშვეობით განსაზღვრული ექსპერტიზისა და გამოკვლევების ჩატარება, შესაბამისი დასკვნის შედგენა და გაცემა საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე. 11.2 სასამართლო სისტემის განვითარება (პროგრამული კოდი 07 00 − 10 00) სასამართლო სისტემის მთელი ქვეყნის მასშტაბით გამართული ფუნქციონირებისათვის სააპელაციო და საკასაციო ინსტანციის სასამართლოებში ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის სისტემის დანერგვა; მოსამართლეთა ვაკანტური ადგილების ეტაპობრივად შევსება. შესაბამისად საკვალიფიკაციო გამოცდებისა და კონკურსების ორგანიზება, მოსამართლედ გამწესება იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში სასწავლო კურსის გავლის შემდეგ; ნაფიცი მსაჯულების და მსაჯულობის კანდიდატების უზრუნველყოფა კანონმდებლობით დადგენილი ყველა იმ ხარჯის ანაზღაურებით, რომელიც დაკავშირებულია მათ მიერ საკუთარი მოვალეობის შესრულებასთან; საქართველოს უზენაესი და საკონსტიტუციო სასამართლოების გამჭირვალობის და საჯაროობის პროცესის გაგრძელება; მოსამართლეთა ჯანმრთელობის დაზღვევით უზრუნველყოფა; საზოგადოებისათვის სასამართლო რეფორმის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება. 12 გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსების მართვა გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსების გონივრული გამოყენება სახელმწიფოს პრიორიტეტია, ვინაიდან ეს სფერო დიდ გავლენას ახდენს ქვეყნის ზოგად განვითარებაზე. ეს ეხება როგორც მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობას, ისე ტურიზმის, ენერგეტიკის, სოფლის მეურნეობისა და, 95 ზოგადად, ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებას; პრიორიტეტის ფარგლებში შემუშავდება გარემოსდაცვითი სტანდარტები და სამართლებრივნორმატიული ბაზა ევროკავშირის მოთხოვნების შესაბამისად. საქართველო ეტაპობრივად შეასრულებს ორმხრივი და მრავალმხრივი გარემოსდაცვითი ხელშეკრულებებით ნაკისრ ვალდებულებებს. შეიქმნება გარემოზე ზემოქმედების სტრატეგიული შეფასების, გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის გაცემის და გარემოს მდგომარეობის მონიტორინგის თანამედროვე პრინციპებზე აგებული სისტემა. მოხდება ატმოსფერული ჰაერის მდგომარეობაზე დაკვირვების ქსელის გაფართოება და მოდერნიზაცია, სანიტარიული ზონების შექმნა და აღდგენა. საწვავის ხარისხი, ავტოპარკისა და საწარმოების საქმიანობა გარემოს დაცვის თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი იქნება; პრიორიტეტის ფარგლებში ქვეყნის ბუნებრივი რესურსებით რაციონალურად სარგებლობის დაგეგმვის მიზნით განისაზღვრება ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის ღონისძიებათა პრიორიტეტული მიმართულებები შემუშავდება და გატარდება ტყის ფონდის მართვასა და სარგებლობასთან დაკავშირებული პოლიტიკა. შემუშავდება მიწის რესურსების მდგრადი გამოყენების მექანიზმები ეროზიების შემცირების, გაუდაბნოების თავიდან აცილებისა და ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის შენარჩუნების მიზნით; სახელმწიფო განაგრძობს დაცული ტერიტორიების განვითარებისა და პოპულარიზაციის ღონისძიებებს, ასევე ქვეყანაში ცხოველთა თუ მცენარეთა ბიოლოგიური მრავალფეროვნების შენარჩუნების ღონისძიებების მხარდაჭერას, გარემოს დაცვის სფეროში მონიტორინგის, პროგნოზირებისა და პრევენციის ხელშეწყობის ღონისძიებების გატარებას; განხორციელდება ბიომრავალფეროვნების დაცვის/შენარჩუნების უზრუნველყოფისათვის საჭირო მოქმედებათა კომპლექსი, დაინერგება ტყით სარგებლობის თანამედროვე მეთოდები, აიკრძალება გენმოდიფიცირებული თესლისა და სანერგე მასალის იმპორტი, შემოღებული იქნება გენმოდიფიცირებული მზა პროდუქტების სავალდებულო მარკირება, ხელი შეეწყობა ადგილობრივი კულტურული ჯიშების შენარჩუნებას, აგრეთვე ბიომეურნეობების განვითარებას, ქალაქებში მოეწყობა ნარჩენების შეგროვებისათვის საჭირო ინფრასტრუქტურა, შეიქმნება სტიქიური მოვლენების პროგნოზირებისა და მოსახლეობის დროული გაფრთხილების სისტემა, განხორციელდება შავი ზღვის სანაპირო ზოლისა და მდინარეების ნაპირების დაცვითი/აღდგენითი სამუშაოები, სავალდებულო გახდება გარემოსდაცვითი საკითხების ურბანული დაგეგმვისა და სამშენებლო საქმიანობის განხორციელების პროცესში გათვალისწინება, ხელი შეეწყობა ეკოლოგიურად სუფთა ტრანსპორტის ინფრასტრუქტურის განვითარებას. 12.1 სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა (პროგრამული კოდი 38 04) ტყის მართვის ქმედითი სისტემის ჩამოყალიბების მიზნით სატყეო სფეროში არსებული საკანონმდებლო და მეთოდოლოგიური ბაზის სრულყოფა; ტყის რესურსების მართვის არსებული ელექტრონული სისტემის შემდგომი განვითარება; სააგენტოს თანამშრომელთა უწყვეტი სწავლება და კვალიფიკაციის ამაღლება; მერქნულ რესურსზე (მ.შ. სათბობი შეშა) მოთხოვნილების დაკმაყოფილების მიზნით ტყეკაფების გამოყოფა; ტყეების მრავალფუნქციური დანიშნულებით გამოყენების მექანიზმების შემუშავება; 96 ტყის მოვლისა და აღდგენის ღონისძიებების განხორციელება; ტყეების ეფექტურად მართვისა და ფიზიკური დაცვის გაუმჯობესების მიზნით სააგენტოს ინსტიტუციონალური გაძლიერებისათვის საჭირო ღონისძიებების განხორციელება; ტყის ფონდის ფუნქიონალური ზონირებისა და ტყის ინვენტარიზაციის ღონისძიებების განხორციელება, ტყის მდგომარეობის შესახებ მონაცემების მიღების, ანალიზისა და სატყეოსამეურნეო ღონისძიებების დაგეგმვის ეფექტური სისტემის შექმნა; სახელმწიფო ტყის ფონდის დარეგისტრირებით ტყის ფონდის ტერიტორიების დაზუსტება, რითაც თავიდან იქნება აცილებული ტყის ფონდის ფრაგმენტაცია და ტყის ფართობების შემცირება. 12.2 გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა (პროგრამული კოდი 38 02) გარემოსდაცვითი სახელმწიფო კონტროლის განხორციელება; გარემოსდაცვითი სახელმწიფო კონტროლის საშუალოვადიანი სტრატეგიის განსახორციელებელ მოქმედებათა გეგმა-გრაფიკის შემუშავება/განხორციელება; და რეგულირების ობიექტების შემოწმებათა განხორციელება ყოველწლიურად დამტკიცებული წლიური გეგმის შესაბამისად; ბუნებრივი რესურსების უკანონო მოპოვების, გარემოს დაბინძურების ფაქტების გამოვლენისა და აღკვეთის, ასევე ორგანიზაციათა მომართვებზე, მოქალაქეთა საჩივრებზე და შეტყობინებებზე რეაგირების მიზნით არაგეგმიური შემოწმებების განხორციელება; რეგულირების ობიექტების მიერ გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის მოთხოვნათა შესრულების ხელშემწყობი ღონისძიებების (პროგრამების) დანერგვა, მათ შორის, ამ მიზნით ელექტრონული საინფორმაციო სისტემების დანერგვა/განვითარება; გარემოსდაცვითი სახელმწიფო კონტროლის სფეროში თანამშრომელთა უწყვეტი სწავლება და კვალიფიკაციის ამაღლების უზრუნველყოფა; 12.3 დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა (პროგრამული კოდი 38 03) დაცული ტერიტორიების გაფართოება, ბუნებრივი ეკოსისტემების, ლანდშაფტებისა და ცოცხალი ორგანიზმების დაცვა და აღდგენა ეკოლოგიური წონასწორობის შენარჩუნების მიზნით; საქართველოს „წითელ ნუსხაში“ შეტანილ, გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფ გარეულ ცხოველთა და ველურ მცენარეთა გენოფონდის დაცვა ბიოლოგიური მრავალფეროვნების შესანარჩუნებლად; უნიკალური და იშვიათი ორგანული, თუ არაორგანული ბუნებრივი წარმონაქმნების დაცვა მათი შენარჩუნების მიზნით; დაცულ ტერიტორიებზე პათოლოგიური კვლევების ჩატარება, დაზიანებული ფართობების დადგენა და მავნებლებთან ბრძოლის მიზნით შესაბამისი პრეპარატების შეძენა; დაცულ ტერიტორიებისათვის ტურიზმის მდგრადი განვითარების სტრატეგიის შემუშავების საფუძველზე ახალი ტურისტული სერვისების დანერგვა, რომლებიც თანხვედრაში არიან ეკოტურიზმის პრინციპებთან; 97 ბუნებრივ და ისტორიულ-კულტურულ გარემოში რეკრეაციის, ჯანმრთელობის დაცვისა და ტურიზმისათვის ხელსაყრელი პირობების შექმნა საქართველოს ეკოტურისტული პოტენციალის გაზრდის მიზნით; ტრადიციული სამეურნეო საქმიანობის დაცვის, აღდგენისა და განვითარების ხელშეწყობა თვითმყოფადი ისტორიულ-კულტურული გარემოს აღდგენისათვის და მის შესანარჩუნებლად. 12.4 გარემოს დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება, რეგულირება და მართვა (პროგრამული კოდი 38 01) გარემოს დაცვისა და მოსახლეობის ეკოლოგიური უსაფრთხოების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება, საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფა;ნარჩენების, ქიმიური ნივთიერებების, წყლის, ატმოსფერული ჰაერის, ბიომრავალფეროვნების სახელმწიფო მართვა; მიწის დეგრადაციასთან ბრძოლის ღონისძიებების დაგეგმვა;გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის გაცემის შესახებ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში დაგეგმილი საქმიანობების შესწავლა (პოტენციური ეკოლოგიური საშიშროების რისკის შეფასება) და გარემოსდაცვით მოთხოვნათა და გარემოს დაცვის ნორმათა გათვალისწინებით დასაბუთებული საექსპერტო მუდმივი მონიტორინგის ფარგლებში დასკვნების მომზადება;ბიომრავალფეროვნების განხორციელებული ცხოველთა, მათ შორის საქართველოს წითელ ნუსხაში შეტანილი სახეობების აღრიცხვა და მდგომარეობის შეფასება; საინფორმაციო კამპანიებისა და ღონისძიებების ჩატარება, სახელმწიფო, არასამთავრობო, ბიზნეს და საერთაშორისო სექტორთან თანამშრომლობის გაძლიერება;დაინტერესებული მხარეებისთვის სხვადასხვა საინფორმაციო საშუალების მეშვეობით ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. 12.5 სანერგე მეურნეობის სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა (პროგრამული კოდი 38 05) მაღალი ხარისხის სასრგავი მასალის (ნერგები) გამოყვანა ტყისა და ქარსაფარი ზოლების აღდგენაგანაშენიანებისათვის, მუნიციპალიტეტებისა და ქალაქგამწვანების, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და კერძო მოთხოვნების დაკმაყოფილებისათვის; ტყის ჯიშთა სარგავი მასალის გამოყვანისათვის ტრადიციული მეთოდისა (ღია გრუნტში) და ასევე კონტეინერული მეთოდის (სასათბურე მეურნეობაში) გამოყენება; გამოყვანილი ნერგების სახეობების ზრდა;ელექტრული ქსელების ხაზობრივი ნაგებობებისა და მაგისტრალური მილსადენების დაცვის ზონების უსაფრთხო ფუნქციონირების ფარგლებში საქართველოს „წითელი ნუსხაში“ შეტანილი სახეობების გარემოდან ამოღებით (ჭრით) გარემოსთვის მიყენებული ზიანის შესარბილებლად მათი დაცვააღდგენის ხელშეწყობა. 12.6 გარემოსდაცვით ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობისა და გარემოსდაცვითი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 38 06) სხვადასხვა სამიზნე უზრუნველყოფა; ჯგუფებისთვის გარემოსდაცვითი ინფორმაციის საჯაროობის გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში საზოგადოების მონაწილეობის ხელშეწყობის უზრუნველყოფა სათანადო ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების გზით; გარემოსდაცვითი განათლება მდგრადი განვითარებისთვის - საქართველოს სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის კოორდინაციის უზრუნველყოფა; ეროვნული საზოგადოების გარემოსდაცვითი კამპანიების ორგანიზებით; სხვადასხვა ცნობიერების ამაღლების უზრუნველყოფა 98 შესაბამისი სპეციალისტების მომზადების, გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების ორგანიზების უზრუნველყოფა;მონაცემების სისტემატიზაციის, მათზე ხელმისაწვდომობის გაზრდისა და გამარტივების მიზნით გარემოსდაცვით მონაცემთა სისტემის შექმნა, გარემოსდაცვითი ინფორმაციის და ანალიტიკური ანგარიშების მომზადებისა და დაინტერესებული საზოგადოებისთვის მიწოდების მოქნილი მექნიზმის უზრუნველყოფა. 99 თავი VI საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები მუხლი 15. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში კოდი დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა 00 00 სულ ჯამი 8,104,217.6 9,080,000.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები 109,350 6,545,615.2 1,187,569.5 767,632.2 277,105.1 513,865.1 მათ შორის გრანტი კრედიტი 9,520,000.0 საბიუჯეტო სახხრები 8,730,000.0 100,000.0 690,000.0 111,301 7,539,613.4 1,318,303.6 734,125.3 208,180.0 598,081.3 111,599 7,979,492.2 1,405,532.4 854,594.8 276,690.0 409,223.0 111,599 7,687,272.2 1,405,082.4 520,164.8 113,340.0 409,223.0 0 83,860.0 450.0 16,140.0 0.0 0.0 0 208,360.0 0.0 318,290.0 163,350.0 0.0 58,356.9 59,531.7 60,531.7 60,531.7 0.0 0.0 01 01 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება საკანონმდებლო საქმიანობა 1,391 43,079.5 27,783.7 15,266.3 11.1 52,462.8 1,331 52,354.1 33,180.4 7,177.6 0.0 52,091.0 1,331 52,349.1 33,180.4 8,182.6 0.0 52,091.0 1,331 52,349.1 33,180.4 8,182.6 0.0 52,091.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 01 02 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება საბიბლიოთეკო საქმიანობა 900 37,404.1 23,161.1 15,047.6 11.1 5,497.6 840 45,568.4 27,604.4 6,522.6 0.0 6,990.7 840 45,568.4 27,604.4 6,522.6 0.0 7,990.7 840 45,568.4 27,604.4 6,522.6 0.0 7,990.7 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 476 5,283.8 4,336.6 213.8 476 6,340.7 5,290.0 650.0 476 6,340.7 5,290.0 1,650.0 476 6,340.7 5,290.0 1,650.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 396.6 450.0 450.0 450.0 0.0 0.0 15 391.6 286.0 4.9 15 445.0 286.0 5.0 15 440.0 286.0 10.0 15 440.0 286.0 10.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 15,566.6 9,000.0 9,000.0 9,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი 162 15,413.4 4,387.3 135.4 17.9 162 8,900.0 3,235.0 100.0 0.0 150 8,900.0 4,000.0 100.0 0.0 150 8,900.0 4,000.0 100.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,749.1 2,000.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია 38 1,676.8 1,158.3 72.2 0.2 38 1,980.0 1,179.0 20.0 0.0 38 1,960.0 1,179.0 40.0 0.0 38 1,960.0 1,179.0 40.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 11,136.7 20,000.0 32,500.0 32,500.0 0.0 0.0 149 200 352 352 0 0 01 00 01 03 02 00 03 00 04 00 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია მომუშავეთა რიცხოვნობა 100 მათ შორის კოდი დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა 05 00 ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 10,504.1 4,502.9 632.6 10,094.3 11,760.0 6,500.0 8,240.0 12,250.0 28,277.0 13,915.0 4,223.0 12,863.0 საბიუჯეტო სახხრები 28,277.0 13,915.0 4,223.0 12,863.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 350 9,026.5 5,949.9 1,067.6 0.2 350 11,750.0 8,895.0 500.0 0.0 350 12,363.0 9,508.0 500.0 0.0 51,972.6 54,500.0 06 01 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება საარჩევნო გარემოს განვითარება 467 51,720.7 26,306.7 251.6 0.3 6,903.9 06 02 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები გრანტი კრედიტი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 350 12,363.0 9,508.0 500.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 22,000.0 22,000.0 0.0 0.0 467 54,017.0 23,479.0 483.0 0.0 6,770.2 469 21,912.0 6,646.0 88.0 0.0 8,552.0 469 21,912.0 6,646.0 88.0 0.0 8,552.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 452 6,890.2 5,248.8 13.7 31,170.4 452 6,755.2 5,285.0 15.0 28,000.0 454 8,482.0 6,310.0 70.0 0.0 454 8,482.0 6,310.0 70.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარების და სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა 30,942.7 20,583.5 227.4 0.3 27,560.0 17,879.5 440.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 855.3 650.0 663.0 663.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის დაფინანსება 15 844.8 474.4 10.5 15 622.0 314.5 28.0 15 645.0 336.0 18.0 15 645.0 336.0 18.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 13,043.0 19,079.8 12,785.0 12,785.0 0.0 0.0 ხარჯები საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 13,043.0 19,079.8 12,785.0 12,785.0 0.0 0.0 2,559.5 3,315.0 3,390.0 3,390.0 0.0 0.0 08 00 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს უზენაესი სასამართლო 109 2,420.5 1,938.6 138.9 5,224.0 109 3,165.0 2,562.0 150.0 6,615.0 99 3,290.0 2,562.0 100.0 6,615.0 99 3,290.0 2,562.0 100.0 6,615.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 09 00 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა საერთო სასამართლოები 174 4,980.8 3,705.6 243.2 37,322.2 174 6,338.0 4,790.0 277.0 47,425.0 148 6,380.0 4,790.0 235.0 50,000.0 148 6,380.0 4,790.0 235.0 50,000.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა საერთო სასამართლოების სისტემის განვითარება და ხელშეწყობა 1,660 30,699.7 22,924.1 6,622.5 1,660 46,424.0 37,276.0 1,001.0 1,715 49,494.0 39,543.0 506.0 1,715 49,494.0 39,543.0 506.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 36,533.8 46,210.0 48,785.0 48,785.0 0.0 0.0 1,639 30,003.2 22,613.0 6,530.6 1,622 45,219.0 36,636.0 991.0 1,677 48,288.0 38,894.0 497.0 1,677 48,288.0 38,894.0 497.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 788.4 1,215.0 1,215.0 1,215.0 0.0 0.0 06 00 06 03 06 04 07 00 09 01 09 02 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა მოსამართლეებისა და სასამართლოს თანამშრომლების მომზადება- 101 კოდი დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა 21 696.5 311.1 92.0 38 1,205.0 640.0 10.0 1,473.0 მათ შორის საბიუჯეტო სახხრები გრანტი კრედიტი 38 1,206.0 649.0 9.0 38 1,206.0 649.0 9.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 2,495.0 2,700.0 2,700.0 0.0 0.0 61 1,183.1 996.0 289.8 0.1 73 2,373.0 1,920.0 122.0 0.0 80 2,579.0 2,126.0 121.0 0.0 80 2,579.0 2,126.0 121.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,176.9 900.0 900.0 900.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში 53 1,176.9 579.8 0.0 53 897.0 561.0 3.0 33 872.0 577.0 28.0 33 872.0 577.0 28.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 635.2 650.0 700.0 700.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქ ქუთაისში 46 635.2 513.3 0.0 46 636.0 504.0 14.0 32 670.0 498.0 30.0 32 670.0 498.0 30.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 834.1 800.0 800.0 800.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში 53 834.1 582.1 0.0 53 793.0 562.0 7.0 33 790.0 548.0 10.0 33 790.0 548.0 10.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 796.1 800.0 800.0 800.0 0.0 0.0 53 781.2 543.6 14.9 53 800.0 561.0 0.0 33 800.0 550.0 0.0 33 800.0 550.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 628.6 650.0 650.0 650.0 0.0 0.0 46 628.6 512.9 0.0 46 647.0 504.0 3.0 32 647.0 481.0 3.0 32 647.0 481.0 3.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 გადამზადება 10 00 11 00 12 00 13 00 14 00 15 00 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქ ფოთში მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 102 კოდი დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა 16 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში 691.0 650.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში 46 691.0 511.3 0.0 17 00 18 00 19 00 20 00 21 00 22 00 23 00 მათ შორის საბიუჯეტო სახხრები გრანტი კრედიტი 650.0 650.0 0.0 0.0 46 650.0 504.0 0.0 32 640.0 493.0 10.0 32 640.0 493.0 10.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 604.6 650.0 650.0 650.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქ რუსთავში 46 604.6 496.2 0.0 46 644.0 504.0 6.0 32 638.0 483.0 12.0 32 638.0 483.0 12.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 761.3 800.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში 53 760.2 591.2 0.0 1.1 53 800.0 584.0 0.0 0.0 33 963.0 577.0 37.0 0.0 33 963.0 577.0 37.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 711.5 700.0 700.0 700.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 47 711.5 519.4 0.0 47 697.0 534.0 3.0 33 695.0 530.0 5.0 33 695.0 530.0 5.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 4,210.4 2,800.0 3,100.0 3,100.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 53 4,200.7 1,235.3 9.7 53 2,770.0 1,566.0 30.0 53 3,080.0 1,566.0 20.0 53 3,080.0 1,566.0 20.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 1,344.3 900.0 1,200.0 1,200.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 20 1,335.1 525.4 9.2 20 880.0 484.0 20.0 20 1,180.0 532.0 20.0 20 1,180.0 532.0 20.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 1,283.2 1,350.0 1,350.0 1,350.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 30 1,242.8 735.9 40.4 95,922.5 30 1,312.0 756.0 38.0 96,000.0 30 1,330.0 757.0 20.0 100,000.0 30 1,330.0 757.0 20.0 100,000.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 4,475 4,789 4,785 4,785 0 0 103 მათ შორის კოდი დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა 23 01 ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება სახელმწიფო ფინანსების მართვა 85,158.2 68,368.7 10,647.2 117.1 21,122.5 86,242.0 70,193.0 9,758.0 0.0 27,779.0 92,641.0 70,166.0 7,359.0 0.0 29,935.0 საბიუჯეტო სახხრები 92,641.0 70,166.0 7,359.0 0.0 29,935.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება 426 18,151.0 9,933.5 2,854.8 116.7 426 20,685.0 9,773.0 7,094.0 0.0 426 23,881.0 9,773.0 6,054.0 0.0 49,039.0 43,000.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია 3,268 44,414.4 40,551.8 4,624.6 16,822.5 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური უზრუნველყოფა 23 02 23 03 23 04 23 05 24 00 24 01 24 01 01 24 01 02 გრანტი კრედიტი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 426 23,881.0 9,773.0 6,054.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 44,144.0 44,144.0 0.0 0.0 3,568 43,000.0 43,000.0 0.0 16,521.0 3,568 44,144.0 43,000.0 0.0 17,021.0 3,568 44,144.0 43,000.0 0.0 17,021.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 670 16,822.5 14,647.1 670 16,521.0 13,890.0 670 17,021.0 13,890.0 670 17,021.0 13,890.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 8,120.9 7,800.0 7,800.0 7,800.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება 85 4,952.9 2,904.2 3,167.7 0.3 99 5,136.0 3,028.0 2,664.0 0.0 99 6,505.0 3,028.0 1,295.0 0.0 99 6,505.0 3,028.0 1,295.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 817.6 900.0 1,100.0 1,100.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 26 817.5 332.2 0.0 0.1 26 900.0 502.0 0.0 0.0 22 1,090.0 475.0 10.0 0.0 22 1,090.0 475.0 10.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 123,541.4 131,091.0 120,000.0 120,000.0 0.0 0.0 3,776 61,667.2 33,722.4 35,453.5 26,420.0 0.7 3,720 106,011.0 50,095.0 25,080.0 0.0 0.0 2,781 101,885.0 37,415.0 6,805.0 11,310.0 0.0 2,781 101,885.0 37,415.0 6,805.0 11,310.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42,694.2 68,212.0 61,755.0 61,755.0 0.0 0.0 434 16,128.7 5,846.5 144.8 26,420.0 0.7 496 45,725.0 9,819.0 22,487.0 0.0 0.0 571 49,242.0 11,470.0 1,203.0 11,310.0 0.0 571 49,242.0 11,470.0 1,203.0 11,310.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12,050.5 32,768.0 12,540.0 12,540.0 0.0 0.0 247 11,927.7 4,927.8 122.1 0.7 30,643.7 275 32,485.0 6,150.0 283.0 0.0 8,944.0 275 12,240.0 6,150.0 300.0 0.0 20,610.0 275 12,240.0 6,150.0 300.0 0.0 20,610.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება ეკონომიკური და სექტორული (ტრანსპორტი,მშენებლობა) პოლიტიკა და მისი განხორციელების კოორდინაცია მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება სახელმწიფო ქონების მართვა 104 კოდი 24 01 03 24 01 04 24 01 05 24 02 24 03 24 04 24 05 24 06 24 07 მათ შორის 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ფინანსური აქტივების ზრდა მეწარმეობის განვითარება 187 4,201.0 918.7 22.7 26,420.0 0.0 221 8,240.0 3,669.0 704.0 0.0 0.0 221 9,300.0 3,622.0 0.0 11,310.0 21,805.0 საბიუჯეტო სახხრები 221 9,300.0 3,622.0 0.0 11,310.0 21,805.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოში ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლა 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 35 21,705.0 1,000.0 100.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება 0 0.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება დასახელება გრანტი კრედიტი 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35 21,705.0 1,000.0 100.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 500.0 500.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 10 468.0 203.0 32.0 10 468.0 203.0 32.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 26,500.0 6,300.0 6,300.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 5,000.0 0.0 21,500.0 30 5,529.0 495.0 771.0 30 5,529.0 495.0 771.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 1,184.9 1,295.0 1,500.0 1,500.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს განვითარება 48 761.5 680.6 423.4 59 1,031.0 847.0 264.0 59 1,200.0 920.0 300.0 59 1,200.0 920.0 300.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 671.8 990.0 990.0 990.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა აკრედიტაციის პროცესის მართვა და განვითარება 71 359.1 301.6 312.7 83 690.0 690.0 300.0 83 690.0 690.0 300.0 83 690.0 690.0 300.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 150.0 150.0 200.0 200.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა 14 150.0 150.0 0.0 5,568.0 14 150.0 150.0 0.0 12,653.0 14 150.0 150.0 50.0 18,000.0 14 150.0 150.0 50.0 18,000.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს მიერ საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების ფარგლებში საქართველოს აეროპორტებში "გათავისუფლებული ფრენების" მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება (მათ შორის, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა) 32 5,433.4 655.0 134.7 71 11,398.0 1,518.0 1,255.0 71 15,680.0 1,520.0 2,320.0 71 15,680.0 1,520.0 2,320.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 1,496.4 3,300.0 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 1,496.4 3,300.0 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 3.0 400.0 100.0 100.0 0.0 0.0 ხარჯები ბაქო - თბილისი - ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობისათვის მარაბდა - ახალქალაქი - კარწახის მონაკვეთზე კერძო საკუთრებაში არსებული მიწების გამოსყიდვაკომპენსაცია 105 მათ შორის კოდი დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა 24 08 ხარჯები სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა 3.0 50,685.2 400.0 44,091.0 100.0 33,455.0 საბიუჯეტო სახხრები 100.0 33,455.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა საფრანგეთის სასაქონლო დახმარება (Government of France) 3,177 37,335.2 26,088.7 13,350.0 2,997 43,317.0 37,071.0 774.0 1,983 30,823.0 22,665.0 2,632.0 21,087.9 0.0 21,087.9 24 09 25 00 25 01 25 02 25 02 01 25 02 02 25 02 03 25 03 25 04 25 05 გრანტი კრედიტი 0.0 0.0 0.0 0.0 1,983 30,823.0 22,665.0 2,632.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 823,596.1 875,000.0 1,000,000.0 400,000.0 30,000.0 570,000.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა 366 255,705.1 7,050.2 472,769.8 89,875.9 5,245.2 366 390,940.0 7,580.0 432,560.0 44,500.0 7,000.0 376 346,715.0 8,694.0 567,885.0 78,400.0 7,000.0 376 124,255.0 8,694.0 235,695.0 33,050.0 7,000.0 0 16,000.0 0.0 14,000.0 0.0 0.0 0 206,460.0 0.0 318,190.0 45,350.0 0.0 4,863.2 5,100.0 6,400.0 6,400.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები 150 4,394.1 3,120.4 468.4 0.7 150 4,840.0 3,280.0 260.0 0.0 160 5,950.0 3,894.0 450.0 0.0 160 5,950.0 3,894.0 450.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 522,990.2 501,720.0 645,200.0 295,500.0 14,500.0 335,200.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება საავტომობილო გზების პროგრამების მართვა 216 72,013.1 3,929.8 445,732.6 5,244.5 216 79,520.0 4,300.0 415,200.0 7,000.0 216 77,100.0 4,800.0 561,100.0 7,000.0 216 54,640.0 4,800.0 233,860.0 7,000.0 0 500.0 0.0 14,000.0 0.0 0 21,960.0 0.0 313,240.0 0.0 5,682.1 5,900.0 6,500.0 6,500.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა 216 5,061.7 3,929.8 620.4 249,923.5 216 5,700.0 4,300.0 200.0 214,320.0 216 6,200.0 4,800.0 300.0 271,200.0 216 6,200.0 4,800.0 300.0 210,400.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 60,800.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა 43,035.3 201,643.7 5,244.5 46,820.0 160,500.0 7,000.0 50,900.0 213,300.0 7,000.0 43,940.0 159,460.0 7,000.0 0.0 0.0 0.0 6,960.0 53,840.0 0.0 267,384.6 281,500.0 367,500.0 78,600.0 14,500.0 274,400.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია 23,916.2 243,468.4 27,000.0 254,500.0 20,000.0 347,500.0 4,500.0 74,100.0 500.0 14,000.0 15,000.0 259,400.0 152,083.0 187,075.0 225,700.0 75,000.0 1,000.0 149,700.0 71,749.2 26,568.8 53,765.0 169,975.0 17,100.0 0.0 191,965.0 6,335.0 27,400.0 48,215.0 1,385.0 25,400.0 1,000.0 0.0 0.0 142,750.0 4,950.0 2,000.0 71,469.6 130,980.0 119,200.0 22,500.0 11,600.0 85,100.0 35,358.7 36,110.9 86,480.0 44,500.0 68,200.0 51,000.0 14,850.0 7,650.0 11,600.0 0.0 41,750.0 43,350.0 72,190.0 50,125.0 3,500.0 600.0 2,900.0 0.0 72,190.0 50,125.0 3,500.0 600.0 2,900.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ფინანსური აქტივების ზრდა წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა ხარჯები 106 მათ შორის კოდი დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა 26 00 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 74,984.6 60,500.0 68,500.0 საბიუჯეტო სახხრები 68,500.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ შორის, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება 1,672 43,350.6 29,670.9 8,536.5 23,097.5 1,787 51,589.0 37,495.0 8,911.0 0.0 1,733 56,912.0 39,446.0 11,588.0 0.0 1,733 56,912.0 39,446.0 11,588.0 0.0 31,009.5 8,800.0 9,000.0 316 7,740.4 4,130.0 173.1 23,096.0 316 8,394.0 4,614.0 406.0 0.0 27,305.1 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის, მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა იუსტიციის სამინისტროს სისტემის თანამშრომელთა გადამზადება და სასწავლო ცენტრის განვითარება 26 01 26 02 26 03 26 04 26 05 26 06 26 07 გრანტი კრედიტი 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 9,000.0 0.0 0.0 250 8,792.0 5,192.0 208.0 0.0 250 8,792.0 5,192.0 208.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 32,500.0 35,000.0 35,000.0 0.0 0.0 830 25,258.3 20,108.7 2,045.4 1.5 830 31,418.0 24,791.0 1,082.0 0.0 830 33,360.0 24,791.0 1,640.0 0.0 830 33,360.0 24,791.0 1,640.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,942.8 5,500.0 7,500.0 7,500.0 0.0 0.0 399 3,384.2 2,790.8 558.6 420 4,130.0 3,427.0 1,370.0 420 4,980.0 4,053.0 2,520.0 420 4,980.0 4,053.0 2,520.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 1,135.6 3,500.0 2,500.0 2,500.0 0.0 0.0 18 969.6 220.5 166.0 49 1,900.0 696.0 1,600.0 49 1,949.0 696.0 551.0 49 1,949.0 696.0 551.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 2,055.6 2,700.0 2,500.0 2,500.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ერთიანი სახელმწიფო საინფორმაციო ტექნოლოგიების მხარდაჭერის განვითარება 37 1,467.5 1,067.9 588.0 46 2,505.0 1,591.0 195.0 48 2,492.0 1,631.0 8.0 48 2,492.0 1,631.0 8.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 2,048.4 2,000.0 2,500.0 2,500.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა დანაშაულის პრევენცია და ინოვაციური პროგრამები 44 1,340.5 1,093.9 707.9 51 1,798.0 1,344.0 202.0 61 2,370.0 1,981.0 130.0 61 2,370.0 1,981.0 130.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 542.6 1,500.0 1,500.0 1,500.0 0.0 0.0 28 495.7 259.0 75 1,444.0 1,032.0 75 1,490.0 1,102.0 75 1,490.0 1,102.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება გამოძიებაზე ზედამხედველობის, სახელმწიფო ბრალდების მხარდაჭერის, დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლისა და პრევენციის პროგრამა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ელექტრონული მმართველობის განვითარება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 107 კოდი 26 08 26 09 26 10 26 11 27 00 27 01 27 02 27 02 01 27 02 02 27 03 მათ შორის 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა 46.9 56.0 10.0 საბიუჯეტო სახხრები 10.0 2,989.3 1,000.0 6,500.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა 2,694.4 295.0 0.0 1,000.0 812.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა ნორმატიული აქტების სისტემატიზაცია და მთარგმნელობითი ცენტრის განვითარება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა დასახელება გრანტი კრედიტი 0.0 0.0 6,500.0 0.0 0.0 749.0 5,751.0 749.0 5,751.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,000.0 500.0 500.0 0.0 0.0 812.8 1,000.0 500.0 500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 730.0 270.0 730.0 270.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,142.9 2,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,142.9 2,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 157,719.0 154,035.0 155,000.0 155,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება პენიტენციური სისტემის პოლიტიკის შემუშავება და მართვა 4,861 121,508.4 66,877.3 35,843.4 367.1 4,917 127,332.0 65,402.0 26,703.0 0.0 4,924 126,367.0 65,417.0 28,633.0 0.0 4,924 126,367.0 65,417.0 28,633.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 8,471.2 4,159.0 4,715.0 4,715.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმა 135 4,392.4 2,763.7 4,078.0 0.8 136,303.5 132 3,947.0 2,653.0 212.0 0.0 133,404.0 139 4,515.0 2,825.0 200.0 0.0 134,009.0 139 4,515.0 2,825.0 200.0 0.0 134,009.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის აღსრულების სისტემის ჩამოყალიბება 4,132 104,867.4 57,433.0 31,279.5 156.7 4,225 107,072.0 55,723.0 26,332.0 0.0 4,225 106,726.0 55,440.0 27,283.0 0.0 4,225 106,726.0 55,440.0 27,283.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 130,991.2 126,147.0 125,889.0 125,889.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება სრულყოფილი პრობაციის სისტემა 3,907 100,594.3 54,238.9 30,240.2 156.7 5,312.4 3,901 100,795.0 50,884.0 25,352.0 0.0 7,257.0 3,901 100,606.0 50,600.0 25,283.0 0.0 8,120.0 3,901 100,606.0 50,600.0 25,283.0 0.0 8,120.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემისათვის თანამშრომელთა მომზადება და პროფესიული განვითარება 225 4,273.1 3,194.2 1,039.3 324 6,277.0 4,839.0 980.0 324 6,120.0 4,840.0 2,000.0 324 6,120.0 4,840.0 2,000.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 1,976.3 1,006.0 1,006.0 1,006.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 13 1,587.9 233.5 13 947.0 235.0 13 956.0 235.0 13 956.0 235.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო 108 კოდი 27 04 28 00 28 01 28 01 01 28 01 02 28 01 03 28 02 29 00 29 01 მათ შორის 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა 388.4 59.0 50.0 საბიუჯეტო სახხრები 50.0 10,967.9 15,466.0 15,270.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 581 10,660.8 6,447.1 97.6 209.6 547 15,366.0 6,791.0 100.0 0.0 76,425.1 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება საგარეო პოლიტიკის განხორციელება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება საგარეო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა დასახელება გრანტი კრედიტი 0.0 0.0 15,270.0 0.0 0.0 547 14,170.0 6,917.0 1,100.0 0.0 547 14,170.0 6,917.0 1,100.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 90,000.0 100,000.0 100,000.0 0.0 0.0 564 76,070.0 6,088.3 347.9 7.2 76,163.9 660 89,771.0 6,152.0 229.0 0.0 89,647.0 716 97,992.0 7,666.0 2,008.0 0.0 99,600.0 716 97,992.0 7,666.0 2,008.0 0.0 99,600.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 561 75,809.7 6,011.3 346.9 7.2 655 89,426.0 6,051.0 221.0 0.0 711 97,600.0 7,551.0 2,000.0 0.0 711 97,600.0 7,551.0 2,000.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 73,386.1 86,302.0 96,500.0 96,500.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება საერთაშორისო ორგანიზაციებში არსებული ფინანსური ვალდებულებების უზრუნველყოფა 559 73,034.9 5,960.9 343.9 7.2 653 86,081.0 6,000.0 221.0 0.0 709 94,500.0 7,500.0 2,000.0 0.0 709 94,500.0 7,500.0 2,000.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,670.8 3,253.0 3,000.0 3,000.0 0.0 0.0 ხარჯები საერთაშორისო ხელშეკრულებების და სხვა დოკუმენტების თარგმნა და დამოწმება 2,670.8 3,253.0 3,000.0 3,000.0 0.0 0.0 106.9 92.0 100.0 100.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში 2 103.9 50.4 3.0 2 92.0 51.0 0.0 2 100.0 51.0 0.0 2 100.0 51.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 261.2 353.0 400.0 400.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 3 260.3 77.0 0.9 610,444.6 5 345.0 101.0 8.0 615,909.0 5 392.0 115.0 8.0 640,000.0 5 392.0 115.0 8.0 640,000.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება შეიარაღებული ძალების მზადყოფნის შენარჩუნება და ამაღლება 40,198 571,238.4 354,785.7 39,119.9 86.2 40,478 593,572.0 390,923.0 22,337.0 0.0 40,528 614,769.0 404,320.0 25,231.0 0.0 40,528 614,769.0 404,320.0 25,231.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 578,225.9 586,304.0 611,098.0 611,098.0 0.0 0.0 37,825 545,300.9 338,247.4 32,838.8 86.2 37,883 564,304.0 373,049.0 22,000.0 0.0 37,883 586,298.0 386,263.0 24,800.0 0.0 37,883 586,298.0 386,263.0 24,800.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა უზრუნველყოფა ეკვივალენტური სამედიცინო მომსახურებით მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება 109 კოდი 29 02 29 03 29 04 30 00 30 01 30 02 30 03 30 04 30 05 მათ შორის დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა სამხედრო განათლების განვითარება 19,426.5 21,605.0 19,052.0 საბიუჯეტო სახხრები 19,052.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს პერსონალის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 1,940 18,245.2 11,970.5 1,181.3 2,048 21,518.0 13,504.0 87.0 2,048 18,848.0 12,380.0 204.0 2,048 18,848.0 12,380.0 204.0 12,792.2 8,000.0 8,000.0 433 7,692.4 4,567.8 5,099.9 0.0 547 7,750.0 4,370.0 250.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 გრანტი კრედიტი 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 8,000.0 0.0 0.0 547 8,000.0 4,460.0 0.0 1,850.0 547 8,000.0 4,460.0 0.0 1,850.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 50 1,623.0 1,217.0 227.0 50 1,623.0 1,217.0 227.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 585,525.9 600,000.0 615,000.0 615,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება საზოგადოებრივი წესრიგი, სახელმწიფო საზღვრის დაცვა და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება 28,533 543,769.1 372,236.2 41,736.1 20.7 28,533 585,000.0 398,918.0 15,000.0 0.0 29,033 609,000.0 415,100.0 6,000.0 0.0 29,033 609,000.0 415,100.0 6,000.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 562,212.3 578,177.0 592,442.0 592,442.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება ეროვნული საგანძურისა და დიპლომატიური წარმომადგენლობების დაცვის უსაფრთხოების დონის ამაღლება 26,983 520,864.8 359,171.8 41,328.8 18.7 26,983 563,642.0 384,807.0 14,535.0 0.0 27,483 586,617.0 401,288.0 5,825.0 0.0 27,483 586,617.0 401,288.0 5,825.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 11,993.6 12,716.0 12,982.0 12,982.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის მაღალკვალიციფიური კადრების მომზადება–გადამზადება და სასწავლო პროცესის ხელშეწყობა 1,426 11,772.7 10,366.6 220.8 1,426 12,658.0 11,304.0 58.0 1,426 12,932.0 10,900.0 50.0 1,426 12,932.0 10,900.0 50.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 6,107.4 5,139.0 5,485.0 5,485.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემის მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურეობით უზრუნველყოფა 80 5,932.3 1,869.0 173.1 2.0 80 4,817.0 1,891.0 322.0 0.0 80 5,385.0 2,006.0 100.0 0.0 80 5,385.0 2,006.0 100.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,950.3 3,612.0 3,738.0 3,738.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნა და მართვა 36 4,941.3 631.3 9.0 36 3,532.0 695.0 80.0 36 3,718.0 688.0 20.0 36 3,718.0 688.0 20.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 262.3 356.0 353.0 353.0 0.0 0.0 8 8 8 8 0 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა კიბერუსაფრთხოების უზრუნველყოფა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო მომუშავეთა რიცხოვნობა 110 მათ შორის კოდი დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა 31 00 ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს დაზვერვის სამსახური 258.0 197.6 4.3 5,028.8 351.0 221.0 5.0 8,000.0 348.0 218.0 5.0 14,000.0 საბიუჯეტო სახხრები 348.0 218.0 5.0 14,000.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 160 5,025.8 3,380.3 3.0 160 6,068.0 3,952.0 1,932.0 220 12,438.0 5,991.0 1,562.0 679,860.7 754,300.0 2,037 619,691.2 21,420.4 59,426.0 743.5 32 00 32 01 32 02 32 02 01 32 02 02 32 02 03 32 02 04 32 02 05 32 02 06 32 02 07 32 02 08 გრანტი კრედიტი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 220 12,438.0 5,991.0 1,562.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 853,900.0 812,000.0 41,900.0 0.0 2,194 674,617.0 24,432.4 79,683.0 0.0 1,816 797,537.0 25,989.0 56,363.0 0.0 1,816 755,867.0 25,989.0 56,133.0 0.0 0 41,670.0 0.0 230.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 12,375.0 13,403.0 18,405.0 18,405.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება ზოგადი განათლება 533 12,204.2 7,490.6 167.3 3.5 469,490.4 655 13,048.0 9,320.4 355.0 0.0 439,291.0 651 18,020.0 9,718.0 385.0 0.0 497,912.0 651 18,020.0 9,718.0 385.0 0.0 497,912.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსება 1,219 469,040.9 8,489.5 449.5 1,219 438,951.0 8,638.0 340.0 259 497,767.0 3,613.0 145.0 259 497,767.0 3,613.0 145.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 410,078.7 380,000.0 430,000.0 430,000.0 0.0 0.0 ხარჯები მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა 410,078.7 380,000.0 430,000.0 430,000.0 0.0 0.0 14,551.3 18,108.0 16,436.0 16,436.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა 35 14,302.5 578.1 248.8 35 17,938.0 607.0 170.0 35 16,371.0 746.0 65.0 35 16,371.0 746.0 65.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 9,966.1 11,553.0 11,445.0 11,445.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება 1,184 9,831.5 7,911.4 134.5 1,007.5 1,184 11,458.0 8,031.0 95.0 1,380.0 224 11,395.0 2,867.0 50.0 940.0 224 11,395.0 2,867.0 50.0 940.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვების საგანმანათლებლო და საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა და ინკლუზიური განათლების განვითარება 1,007.5 1,380.0 940.0 940.0 0.0 0.0 3,398.5 3,862.0 4,700.0 4,700.0 0.0 0.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა 3,381.0 17.5 3,842.0 20.0 4,670.0 30.0 4,670.0 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19,083.0 9,000.0 15,800.0 15,800.0 0.0 0.0 ხარჯები საზაფხულო სკოლები 19,083.0 904.0 9,000.0 1,165.0 15,800.0 1,000.0 15,800.0 1,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები ოკუპირებული რეგიონების პედაგოგებისა და ადმინისტრაციულ- 904.0 1,165.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 2,234.2 2,255.0 2,340.0 2,340.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა 111 კოდი 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა ხარჯები სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში განათლების მიღების ხელმისაწვდომობის პროგრამა 2,234.2 2,255.0 220.5 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ეროვნული სასწავლო გეგმების დანერგვა და მონიტორინგი - საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო დასახელება მათ შორის საბიუჯეტო სახხრები გრანტი კრედიტი 2,340.0 2,340.0 0.0 0.0 310.0 330.0 330.0 0.0 0.0 220.5 0.0 305.0 5.0 330.0 0.0 330.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 257.2 445.0 321.0 321.0 0.0 0.0 208.6 48.6 395.0 50.0 321.0 0.0 321.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,485.4 10,897.0 14,000.0 14,000.0 0.0 0.0 ტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარება 32 02 09 32 02 10 32 02 11 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა 32 02 12 ხარჯები ზოგადი განათლების ხელშეწყობა 7,485.4 303.9 10,897.0 316.0 14,000.0 600.0 14,000.0 600.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32 03 ხარჯები პროფესიული განათლება 303.9 14,301.6 316.0 37,318.0 600.0 36,040.0 600.0 36,040.0 0.0 0.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა პროფესიული განათლების ხელმისაწვდომობის და ხარისხის გაუმჯობესება 55 13,527.6 748.5 774.0 55 36,754.0 880.0 564.0 55 35,512.0 992.0 528.0 55 35,512.0 992.0 528.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 9,262.3 28,650.0 26,500.0 26,500.0 0.0 0.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ეროვნული უმცირესობების პროფესიული გადამზადება 9,225.1 7.0 37.3 28,550.0 0.0 100.0 26,300.0 0.0 200.0 26,300.0 0.0 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 631.3 688.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა 19 538.5 182.1 92.7 19 674.0 225.0 14.0 19 1,900.0 290.0 100.0 19 1,900.0 290.0 100.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 4,408.0 7,980.0 7,540.0 7,540.0 0.0 0.0 36 3,764.0 559.5 644.0 36 7,530.0 655.0 450.0 36 7,312.0 702.0 228.0 36 7,312.0 702.0 228.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 117,098.4 138,307.0 155,248.0 155,248.0 0.0 0.0 208 113,701.5 4,229.6 3,350.4 46.5 11,646.9 208 138,032.0 4,451.0 275.0 0.0 11,965.0 794 154,203.0 10,440.0 1,045.0 0.0 11,890.0 794 154,203.0 10,440.0 1,045.0 0.0 11,890.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 168 10,980.7 3,467.6 666.2 168 11,845.0 3,621.0 120.0 168 11,480.0 3,621.0 410.0 168 11,480.0 3,621.0 410.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 27,115.1 49,707.0 60,500.0 60,500.0 0.0 0.0 40 26,953.4 762.0 40 49,557.0 830.0 626 59,865.0 6,819.0 626 59,865.0 6,819.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 32 03 01 32 03 02 32 03 03 32 04 32 04 01 32 04 02 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო კვლევების პროგრამა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება გამოცდების ორგანიზება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 112 კოდი 32 04 02 01 32 04 02 02 32 04 02 03 32 04 02 04 32 04 02 05 32 04 03 32 04 04 32 04 05 32 05 32 05 01 32 05 02 მათ შორის 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა 161.7 150.0 635.0 საბიუჯეტო სახხრები 635.0 21,094.7 23,227.0 28,220.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები 40 21,077.4 762.0 17.3 40 23,212.0 830.0 15.0 1,869.1 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის პროგრამების ხელშეწყობა დასახელება გრანტი კრედიტი 0.0 0.0 28,220.0 0.0 0.0 40 27,690.0 830.0 530.0 40 27,690.0 830.0 530.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 2,140.0 2,380.0 2,380.0 0.0 0.0 0 1,804.2 0.0 64.9 0 2,075.0 0.0 65.0 382 2,315.0 1,555.0 65.0 382 2,315.0 1,555.0 65.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 3,609.9 3,610.0 3,850.0 3,850.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა სოფლის მეურნეობის დარგში მეცნიერთა ხელშეწყობა 0 3,579.9 0.0 30.0 0 3,590.0 0.0 20.0 168 3,830.0 3,518.0 20.0 168 3,830.0 3,518.0 20.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 541.4 730.0 1,050.0 1,050.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა მეცნიერების აღდგენა და განვითარება 0 492.0 0.0 49.4 0.0 0 680.0 0.0 50.0 20,000.0 36 1,030.0 916.0 20.0 25,000.0 36 1,030.0 916.0 20.0 25,000.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტები და ახალგაზრდების წახალისება 0.0 20,000.0 25,000.0 25,000.0 0.0 0.0 59,208.7 76,440.0 82,663.0 82,663.0 0.0 0.0 ხარჯები ვალდებულებების კლება უმაღლესი განათლებისა და სამეცნიეროკვევითი პროექტების ხელშეწყობა 59,162.3 46.5 76,440.0 0.0 82,663.0 0.0 82,663.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 78.4 195.0 195.0 195.0 0.0 0.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა 78.4 0.0 190.0 5.0 195.0 0.0 195.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19,049.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16,526.8 2,522.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 62,657.6 91,681.0 97,395.0 97,395.0 0.0 0.0 22 7,501.7 462.2 54,462.4 693.5 57 13,532.0 1,143.0 78,149.0 0.0 57 43,415.0 1,226.0 53,980.0 0.0 57 43,415.0 1,226.0 53,980.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 19,738.7 22,977.0 26,785.0 26,785.0 0.0 0.0 22 1,231.1 462.2 18,507.6 57 1,942.0 1,143.0 21,035.0 57 22,685.0 1,226.0 4,100.0 57 22,685.0 1,226.0 4,100.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 42,918.9 68,704.0 70,610.0 70,610.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და მოსწავლეების/სტუდენტების ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება 113 კოდი 32 05 02 01 32 05 02 02 32 05 02 03 32 05 02 04 32 06 33 00 33 01 33 02 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება 6,270.5 35,954.8 693.5 11,590.0 57,114.0 0.0 20,730.0 49,880.0 0.0 საბიუჯეტო სახხრები 20,730.0 49,880.0 0.0 0.0 0.0 52,610.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა პროფესიული საგანანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა უმაღლესი და სამეცნიერო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება გრანტი კრედიტი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 52,610.0 0.0 0.0 15,230.0 37,380.0 15,230.0 37,380.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15,000.0 15,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,000.0 12,000.0 3,000.0 12,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,500.0 2,500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,500.0 2,500.0 0.0 0.0 42,918.9 68,704.0 500.0 500.0 0.0 0.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს 6,270.5 35,954.8 693.5 3,937.7 11,590.0 57,114.0 0.0 34,300.0 0.0 500.0 0.0 48,900.0 0.0 500.0 0.0 7,000.0 0.0 0.0 0.0 41,900.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო 3,715.3 222.4 34,300.0 0.0 48,620.0 280.0 6,950.0 50.0 41,670.0 230.0 0.0 0.0 77,663.3 80,000.0 95,000.0 95,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა 6,414 74,602.2 4,577.3 3,060.8 0.3 6,864 77,420.0 5,521.0 2,580.0 0.0 7,048 92,619.0 54,369.0 2,381.0 0.0 7,048 92,619.0 54,369.0 2,381.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,364.2 5,147.0 5,887.0 5,887.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ხელოვნების დარგების განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ 129 4,135.5 2,669.5 228.7 140 4,847.0 2,990.0 300.0 140 5,435.0 3,000.0 452.0 140 5,435.0 3,000.0 452.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 44,234.6 45,400.0 58,205.0 58,205.0 0.0 0.0 2,675 42,929.3 0.0 1,305.4 3,065 44,112.0 209.0 1,288.0 3,238 57,623.0 29,711.0 582.0 3,238 57,623.0 29,711.0 582.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 13,351.5 13,410.0 14,160.0 14,160.0 0.0 0.0 ხარჯები სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების ინფრასტრუქტურის განვითარება1 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელოვნებო განათლების სისტემის ხელშეწყობა 33 03 1 მათ შორის 2013 წლის ფაქტი დასახელება წინა წლებში საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარების ქვეპროგრამა არ ითვალისწინებდა ცალკე გამოყოფილ ქვეპროგრამებს ზოგადი, პროცესიული თუ უმაღლესი საგანამანათლებლო დაწესებულებების რეაბილიტაციისათვის და ასიგნებების დაგეგმვა და განკარგვა ხორციელდებოდა ერთი პროგრამული კოდიდან. 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტში აღნიშნული ღონისძიებები ჩაშლილია უფრო დეტალურად, ხოლო გასული და მიმდინარე წლის მონაცემების პირობებითად წარმოდგენილია პროგრამულ კოდში 32 05 02 04 114 მათ შორის 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა 1,992 12,394.0 0.0 957.5 2,019 13,010.0 0.0 400.0 2,022 13,476.0 11,661.0 684.0 საბიუჯეტო სახხრები 2,022 13,476.0 11,661.0 684.0 15,713.0 16,043.0 16,748.0 33 04 01 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება მუზეუმების ხელშეწყობა 1,618 15,143.4 1,907.9 569.2 0.3 9,147.4 1,640 15,451.0 2,322.0 592.0 0.0 9,543.0 33 04 02 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა 1,329 8,963.9 0.0 183.2 0.3 6,565.5 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო კოდი 33 04 34 00 34 01 34 02 35 00 35 01 დასახელება გრანტი კრედიტი 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 16,748.0 0.0 0.0 1,648 16,085.0 9,997.0 663.0 0.0 10,248.0 1,648 16,085.0 9,997.0 663.0 0.0 10,248.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,351 9,477.0 0.0 66.0 0.0 6,500.0 1,359 9,739.0 7,675.0 509.0 0.0 6,500.0 1,359 9,739.0 7,675.0 509.0 0.0 6,500.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 289 6,179.6 1,907.9 386.0 289 5,974.0 2,322.0 526.0 289 6,346.0 2,322.0 154.0 289 6,346.0 2,322.0 154.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 47,261.6 48,000.0 70,000.0 70,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა 170 41,898.7 2,726.9 4,664.1 698.9 269 21,579.0 4,115.0 26,421.0 0.0 269 23,982.0 4,316.0 46,018.0 0.0 269 23,982.0 4,316.0 46,018.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,998.5 6,934.0 8,903.0 8,903.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა განსახლების ადგილებში დევნილთა შენახვა და მათი საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება 170 6,892.2 2,726.9 1,106.3 269 6,093.0 4,115.0 841.0 269 8,682.0 4,316.0 221.0 269 8,682.0 4,316.0 221.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 39,263.1 41,066.0 61,097.0 61,097.0 0.0 0.0 35,006.4 3,557.8 698.9 15,486.0 25,580.0 0.0 15,300.0 45,797.0 0.0 15,300.0 45,797.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,126,457.0 2,658,000.0 2,775,000.0 2,775,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა 3,199 2,117,610.2 31,639.3 8,149.1 697.7 3,199 2,627,415.0 30,499.0 30,585.0 0.0 3,288 2,734,790.0 31,912.0 40,210.0 0.0 3,288 2,734,790.0 31,912.0 40,210.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 44,791.9 49,082.0 52,546.0 52,546.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება 3,199 43,951.8 31,639.3 757.9 82.2 3,199 47,653.0 30,499.0 1,429.0 0.0 3,288 51,036.0 31,912.0 1,510.0 0.0 3,288 51,036.0 31,912.0 1,510.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 115 კოდი დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა 35 01 01 შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა 7,761.1 8,175.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა 255 7,665.3 4,356.8 31.1 64.7 35 01 02 35 01 03 35 01 04 35 01 05 35 01 06 35 01 07 35 01 08 35 02 35 02 01 მათ შორის საბიუჯეტო სახხრები გრანტი კრედიტი 8,870.0 8,870.0 0.0 0.0 255 7,975.0 4,061.0 200.0 0.0 255 8,850.0 4,060.0 20.0 0.0 255 8,850.0 4,060.0 20.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,054.0 3,275.0 3,220.0 3,220.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა 141 3,047.6 2,169.3 6.4 174 3,235.0 2,430.0 40.0 174 3,180.0 2,430.0 40.0 174 3,180.0 2,430.0 40.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 5,994.4 8,055.0 8,366.0 8,366.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მართვა 297 5,933.4 3,715.2 61.0 297 7,955.0 2,963.0 100.0 297 8,266.0 3,080.0 100.0 297 8,266.0 3,080.0 100.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 20,613.0 21,347.0 23,010.0 23,010.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვა და დახმარების პროგრამა 1,773 20,260.4 16,951.0 343.5 9.2 1,813 20,763.0 16,918.0 584.0 0.0 1,813 22,010.0 17,000.0 1,000.0 0.0 1,813 22,010.0 17,000.0 1,000.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,670.7 7,122.0 6,600.0 6,600.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება სამედიცინო მედიაციის პროგრამა 696 6,374.2 3,938.7 288.1 8.3 476.4 623 6,644.0 3,570.0 478.0 0.0 540.0 615 6,250.0 3,580.0 350.0 0.0 430.0 615 6,250.0 3,580.0 350.0 0.0 430.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ნარკომანიისა და ფსიქიკური ჯანმრთელობის პოლიტიკისა და პროგრამების მართვის პროგრამა 25 468.1 349.8 8.3 25 523.0 357.0 17.0 25 430.0 329.0 0.0 25 430.0 329.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 222.3 568.0 300.0 300.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მართვის პროგრამა 12 202.8 158.5 19.5 12 558.0 200.0 10.0 12 300.0 185.0 0.0 12 300.0 185.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,750.0 1,750.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება სოციალური დაცვა და საპენსიო უზრუნველყოფა 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 97 1,750.0 1,248.0 97 1,750.0 1,248.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1,638,535.0 1,970,466.0 2,020,000.0 2,020,000.0 0.0 0.0 ხარჯები ვალდებულებების კლება საპენსიო უზრუნველყოფა 1,638,513.6 21.4 1,148,812.4 1,970,466.0 0.0 1,326,065.0 2,020,000.0 0.0 1,370,000.0 2,020,000.0 0.0 1,370,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები ვალდებულებების კლება 1,148,791.1 21.4 1,326,065.0 0.0 1,370,000.0 0.0 1,370,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 116 კოდი 35 02 02 35 02 03 35 03 35 03 01 35 03 02 35 03 02 01 დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა მათ შორის სოციალური დახმარებები 474,981.9 624,761.0 630,000.0 საბიუჯეტო სახხრები 630,000.0 0.0 0.0 ხარჯები სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა 474,981.9 624,761.0 630,000.0 630,000.0 0.0 0.0 14,740.7 19,640.0 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 ხარჯები ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამა 14,740.7 435,516.2 19,640.0 605,849.0 20,000.0 661,161.0 20,000.0 661,161.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები ვალდებულებების კლება მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა 434,922.0 594.2 605,849.0 0.0 661,161.0 0.0 661,161.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 69,916.9 200,000.0 475,000.0 475,000.0 0.0 0.0 ხარჯები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა 69,916.9 31,125.4 200,000.0 37,127.0 475,000.0 52,362.0 475,000.0 52,362.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი 31,125.4 37,127.0 52,362.0 52,362.0 0.0 0.0 1,463.7 2,000.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 ხარჯები გრანტი კრედიტი 35 03 02 02 იმუნიზაცია 1,463.7 5,974.7 2,000.0 4,770.0 2,000.0 8,340.0 2,000.0 8,340.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35 03 02 03 ხარჯები ეპიდზედამხედველობის პროგრამა 5,974.7 651.8 4,770.0 1,500.0 8,340.0 1,000.0 8,340.0 1,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 35 03 02 04 უსაფრთხო სისხლი 651.8 817.0 1,500.0 1,200.0 1,000.0 1,502.0 1,000.0 1,502.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35 03 02 05 ხარჯები პროფესიულ დაავადებათა პრევენცია 817.0 266.7 1,200.0 270.0 1,502.0 270.0 1,502.0 270.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35 03 02 06 ხარჯები ინფექციური დაავადებების მართვა 266.7 1,255.5 270.0 3,725.0 270.0 10,000.0 270.0 10,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35 03 02 07 ხარჯები ტუბერკულოზის მართვა 1,255.5 8,653.5 3,725.0 10,185.0 10,000.0 11,850.0 10,000.0 11,850.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35 03 02 08 ხარჯები აივ ინფექცია/შიდსი 8,653.5 3,136.7 10,185.0 3,500.0 11,850.0 6,400.0 11,850.0 6,400.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35 03 02 09 ხარჯები დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა 3,136.7 4,914.1 3,500.0 5,170.0 6,400.0 6,000.0 6,400.0 6,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 35 03 02 10 ნარკომანია 4,914.1 3,991.7 5,170.0 4,807.0 6,000.0 4,800.0 6,000.0 4,800.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35 03 02 11 ხარჯები ჯანმრთელობის ხელშეწყობის პროგრამა 3,991.7 0.0 4,807.0 0.0 4,800.0 200.0 4,800.0 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში 0.0 0.0 200.0 200.0 0.0 0.0 94,933.9 89,447.0 132,799.0 132,799.0 0.0 0.0 ხარჯები ვალდებულებების კლება ფსიქიკური ჯანმრთელობა 94,339.7 594.2 14,570.2 89,447.0 0.0 14,690.0 132,799.0 0.0 15,000.0 132,799.0 0.0 15,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 14,570.2 4,855.4 14,690.0 5,469.0 15,000.0 6,500.0 15,000.0 6,500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,855.4 5,469.0 6,500.0 6,500.0 0.0 0.0 1,674.4 1,274.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 1,674.4 1,274.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 22,136.0 24,703.0 29,465.0 29,465.0 0.0 0.0 ხარჯები ვალდებულებების კლება ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა 21,541.8 594.2 24,703.0 0.0 29,465.0 0.0 29,465.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,354.4 3,100.0 2,500.0 2,500.0 0.0 0.0 ხარჯები იშვიათი დაავადებების მქონე და 2,354.4 3,824.2 3,100.0 5,782.0 2,500.0 6,000.0 2,500.0 6,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35 03 03 35 03 03 01 35 03 03 02 35 03 03 03 35 03 03 04 35 03 03 05 35 03 03 06 დიაბეტის მართვა ხარჯები ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება ხარჯები დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია 117 კოდი დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა 3,824.2 5,782.0 15,148.5 მათ შორის საბიუჯეტო სახხრები გრანტი კრედიტი 6,000.0 6,000.0 0.0 0.0 9,900.0 30,000.0 30,000.0 0.0 0.0 15,148.5 11,293.2 9,900.0 7,529.0 30,000.0 25,334.0 30,000.0 25,334.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11,293.2 17,924.4 7,529.0 16,000.0 25,334.0 15,000.0 25,334.0 15,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება 17,924.4 16,000.0 15,000.0 15,000.0 0.0 0.0 1,153.3 1,000.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 ხარჯები დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება 1,153.3 1,000.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 0.0 1,129.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 ხარჯები ჯანმრთელობის დაზღვევა 0.0 239,539.9 1,129.0 278,146.0 1,000.0 0.0 1,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა 239,539.9 278,146.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,614.0 29,203.0 39,238.0 39,238.0 0.0 0.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა 222.8 7,391.2 47.0 29,156.0 538.0 38,700.0 538.0 38,700.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,400.0 2,055.0 2,055.0 0.0 0.0 ხარჯები საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო 0.0 156,356.0 3,400.0 114,600.0 2,055.0 125,000.0 2,055.0 45,000.0 0.0 10,000.0 0.0 70,000.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ფინანსური აქტივების ზრდა ენერგეტიკის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა 136 65,766.8 2,595.5 1,505.7 89,083.4 144 30,225.0 2,716.0 6,575.0 77,800.0 144 34,550.0 2,720.0 70.0 90,380.0 144 24,550.0 2,720.0 70.0 20,380.0 0 10,000.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 70,000.0 13,448.6 17,200.0 36,000.0 36,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ფინანსური აქტივების ზრდა ენერგეტიკის სფეროში პოლიტიკის გატარება 136 10,942.8 2,595.5 1,505.7 1,000.0 144 10,625.0 2,716.0 6,575.0 0.0 144 15,550.0 2,720.0 70.0 20,380.0 144 15,550.0 2,720.0 70.0 20,380.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 8,140.8 4,700.0 8,620.0 8,620.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ფინანსური აქტივების ზრდა მოსახლეობის ელექტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესება 136 7,018.0 2,595.5 122.7 1,000.0 144 4,625.0 2,716.0 75.0 0.0 144 8,550.0 2,720.0 70.0 0.0 144 8,550.0 2,720.0 70.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,383.0 6,500.0 20,380.0 20,380.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ფინანსური აქტივების ზრდა ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების მოსახლეობისათვის მიწოდებული ბუნებრივი აირის ღირებულების ანაზღაურების ღონისძიება 1,383.0 0.0 6,500.0 0.0 0.0 20,380.0 0.0 20,380.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,924.8 6,000.0 7,000.0 7,000.0 0.0 0.0 3,924.8 6,000.0 7,000.0 7,000.0 0.0 0.0 მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა 35 03 03 07 ხარჯები სასწრაფო გადაუდებელი დახმარება და სამედიცინო ტრანსპორტირება ხარჯები 35 03 03 08 35 03 03 09 35 03 03 10 35 03 04 35 03 06 35 04 35 05 36 00 36 01 36 01 01 36 01 02 36 01 03 სოფლის ექიმი ხარჯები რეფერალური მომსახურება ხარჯები 118 კოდი დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა 36 02 ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია 71,498.3 51,700.0 54,824.0 16,674.3 36 03 37 00 37 01 37 01 01 37 01 02 37 01 03 37 01 04 37 01 05 37 01 06 37 01 07 მათ შორის საბიუჯეტო სახხრები გრანტი კრედიტი 29,000.0 0.0 10,000.0 19,000.0 19,600.0 32,100.0 10,000.0 19,000.0 0.0 0.0 10,000.0 0.0 0.0 19,000.0 71,409.2 45,700.0 60,000.0 9,000.0 0.0 51,000.0 0.0 71,409.2 0.0 45,700.0 9,000.0 51,000.0 9,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51,000.0 227,429.7 263,500.0 291,000.0 260,300.0 700.0 30,000.0 888 168,753.3 13,516.4 7,252.0 51,417.9 6.6 1,212 185,631.0 19,065.0 8,969.0 68,900.0 0.0 1,212 196,179.0 19,543.0 18,221.0 76,600.0 0.0 1,212 193,579.0 19,543.0 18,121.0 48,600.0 0.0 0 700.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 1,900.0 0.0 100.0 28,000.0 0.0 174,904.8 210,525.0 230,798.0 200,098.0 700.0 30,000.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა 430 119,829.3 6,765.9 3,651.1 51,417.9 6.6 430 141,031.0 7,936.0 594.0 68,900.0 0.0 430 148,268.0 7,933.0 5,930.0 76,600.0 0.0 430 145,668.0 7,933.0 5,830.0 48,600.0 0.0 0 700.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 1,900.0 0.0 100.0 28,000.0 0.0 6,445.5 5,559.0 7,013.0 7,013.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამის მართვა და ადმინისტრირება რეგიონებში 155 5,883.6 3,885.8 555.4 6.6 155 5,494.0 3,393.0 65.0 0.0 155 5,663.0 3,393.0 1,350.0 0.0 155 5,663.0 3,393.0 1,350.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,853.2 5,192.0 4,815.0 4,815.0 0.0 0.0 247 3,160.0 2,803.3 1,693.2 247 4,992.0 4,012.0 200.0 247 4,715.0 4,010.0 100.0 247 4,715.0 4,010.0 100.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 61,471.2 71,100.0 68,100.0 68,100.0 0.0 0.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ფინანსური აქტივების ზრდა ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაცია 11,600.0 1,271.4 48,599.8 14,000.0 0.0 57,100.0 17,020.0 3,580.0 47,500.0 17,020.0 3,580.0 47,500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 800.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 ხარჯები სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის ღონისძიებები 0.0 800.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 227.9 1,200.0 4,320.0 4,320.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა შეღავათიანი აგროკრედიტები 28 136.9 76.8 91.1 6,586.3 28 984.0 531.0 216.0 63,800.0 28 3,540.0 530.0 780.0 32,350.0 28 3,540.0 530.0 780.0 32,350.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები მცირემიწიან ფერმერთა საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის ღონისძიებები 6,586.3 63,800.0 32,350.0 32,350.0 0.0 0.0 0.0 50,000.0 50,000.0 50,000.0 0.0 0.0 0.0 50,000.0 50,000.0 50,000.0 0.0 0.0 ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია ხარჯები 119 კოდი დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა 37 01 08 სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის სესხისა და ლიზინგის ვალდებულებების დაფარვა 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 37 01 09 37 01 12 37 01 13 37 01 14 37 01 15 37 01 16 37 02 37 03 37 04 38 00 38 01 38 02 მათ შორის საბიუჯეტო სახხრები გრანტი კრედიტი 21,000.0 21,000.0 0.0 0.0 0.0 21,000.0 21,000.0 0.0 0.0 3,437.5 12,874.0 32,200.0 1,500.0 700.0 30,000.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ფინანსური აქტივების ზრდა ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის, ღვინისა და სამზარეულოს პოპულარიზაცია 579.4 40.0 2,818.1 961.0 113.0 11,800.0 2,980.0 120.0 29,100.0 380.0 20.0 1,100.0 700.0 0.0 0.0 1,900.0 100.0 28,000.0 98.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის განახლება 98.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 65,522.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ინტენსიფიკაცია 65,522.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,862.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები აგროდაზღვევის უზრუნველყოფის ღონისძიებები 3,862.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10,000.0 10,000.0 0.0 0.0 ხარჯები სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გადამამუშავებელი საწარმოების თანადაფინანსება 0.0 0.0 10,000.0 10,000.0 0.0 0.0 22,400.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22,400.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16,987.4 25,182.0 26,523.0 26,523.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება 423 13,670.6 5,946.7 3,316.8 35,537.4 611 21,612.0 8,640.0 3,570.0 21,008.0 611 22,692.0 8,631.0 3,831.0 19,921.0 611 22,692.0 8,631.0 3,831.0 19,921.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო კვლევითი ღონისძიებების განხორციელება 35 35,253.3 803.8 284.1 50 19,808.0 958.0 1,200.0 50 19,641.0 960.0 280.0 50 19,641.0 960.0 280.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,785.0 13,758.0 13,758.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო 0 0.0 0.0 0.0 121 3,180.0 1,531.0 3,605.0 121 5,578.0 2,019.0 8,180.0 121 5,578.0 2,019.0 8,180.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 20,601.2 31,000.0 39,000.0 36,400.0 2,600.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება გარემოს დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება, რეგულირება და მართვა 1,849 16,084.8 11,185.8 4,514.1 2.3 1,916 25,065.0 16,460.8 5,935.0 0.0 2,048 32,039.0 20,531.0 6,961.0 0.0 2,048 31,349.0 20,081.0 5,051.0 0.0 0 690.0 450.0 1,910.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,619.0 4,930.0 6,090.0 6,090.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა 159 4,506.3 2,786.7 112.6 5,517.2 174 4,891.0 3,115.2 39.0 6,840.0 184 5,980.0 3,790.0 110.0 12,700.0 184 5,980.0 3,790.0 110.0 12,700.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 330 348 465 465 0 0 აგროსექტორის განვითარება/ხელშეწყობა ხარჯები სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა მომუშავეთა რიცხოვნობა 120 38 03 38 04 38 05 38 06 38 07 39 00 39 01 39 02 39 03 მათ შორის 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა 3,627.0 2,618.4 1,890.2 6,073.0 4,229.6 767.0 9,446.0 5,326.0 3,254.0 საბიუჯეტო სახხრები 9,446.0 5,326.0 3,254.0 5,673.4 9,790.0 7,048.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 458 4,200.7 3,152.0 1,470.3 2.3 492 4,670.0 3,360.0 5,120.0 0.0 826.5 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა სანერგე მეურნეობის სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა გარემოსდაცვით ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობისა და გარემოსდაცვითი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა კოდი დასახელება გრანტი კრედიტი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,448.0 2,600.0 0.0 492 4,627.0 3,471.0 2,421.0 0.0 492 3,937.0 3,021.0 511.0 0.0 0 690.0 450.0 1,910.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 8,810.0 11,855.0 11,855.0 0.0 0.0 869 302.6 0.0 524.0 869 8,810.0 5,310.0 0.0 869 10,730.0 7,445.0 1,125.0 869 10,730.0 7,445.0 1,125.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 242.1 270.0 677.0 677.0 0.0 0.0 17 216.1 112.1 26.0 17 266.0 166.0 4.0 17 656.0 166.0 21.0 17 656.0 166.0 21.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 369.1 360.0 630.0 630.0 0.0 0.0 16 325.9 187.3 43.1 16 355.0 280.0 5.0 21 600.0 333.0 30.0 21 600.0 333.0 30.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 3,354.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,906.2 2,329.3 447.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66,092.9 53,900.0 70,000.0 70,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ფინანსური აქტივების ზრდა სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სფეროების სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა 91 54,029.4 1,930.5 563.5 11,500.0 91 53,152.0 1,930.0 748.0 0.0 349 68,656.0 4,612.0 1,344.0 0.0 349 68,656.0 4,612.0 1,344.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 9,335.1 3,153.0 3,387.0 3,387.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა სპორტის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები 91 9,280.4 1,930.5 54.7 91 3,013.0 1,930.0 140.0 91 3,237.0 1,930.0 150.0 91 3,237.0 1,930.0 150.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 46,204.6 39,163.0 54,529.0 54,529.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ფინანსური აქტივების ზრდა სპორტის სფეროში დამსახურებულ მოღვაწეთა სოციალური დაცვის ღონისძიებები 0 34,432.0 0.0 272.6 11,500.0 0 38,983.0 0.0 180.0 0.0 195 54,036.0 1,547.0 493.0 0.0 195 54,036.0 1,547.0 493.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,419.2 4,584.0 5,784.0 5,784.0 0.0 0.0 ხარჯები 4,419.2 4,584.0 5,784.0 5,784.0 0.0 0.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა გარემოს დაცვის სფეროში მონიტორინგი, პროგნოზირება და პრევენცია ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო 121 კოდი დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა 39 04 ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფო ხელშეწყობის ღონისძიებები 6,134.0 7,000.0 0 5,897.9 0.0 236.1 მათ შორის საბიუჯეტო სახხრები გრანტი კრედიტი 6,300.0 6,300.0 0.0 0.0 0 6,572.0 0.0 428.0 63 5,599.0 1,135.0 701.0 63 5,599.0 1,135.0 701.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 51,992.7 46,000.0 50,000.0 50,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება დასაცავ პირთა და ობიექტთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა 3,750 48,061.2 34,733.6 3,914.1 17.4 3,651 44,250.0 34,346.0 1,750.0 0.0 3,634 49,466.0 35,308.0 534.0 0.0 3,634 49,466.0 35,308.0 534.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 45,741.0 42,500.0 46,500.0 46,500.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება სახელმწიფო ობიექტების მოვლა-შენახვა 3,550 41,952.5 32,048.7 3,786.5 2.1 6,251.7 3,550 40,850.0 32,965.0 1,650.0 0.0 3,500.0 3,550 46,065.0 34,000.0 435.0 0.0 3,500.0 3,550 46,065.0 34,000.0 435.0 0.0 3,500.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი 200 6,108.7 2,684.9 127.6 15.3 101 3,400.0 1,381.0 100.0 0.0 84 3,401.0 1,308.0 99.0 0.0 84 3,401.0 1,308.0 99.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,005.0 2,380.0 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 42 00 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი 74 2,950.4 1,385.9 54.6 33,730.7 91 2,336.0 1,656.0 44.0 38,000.0 117 3,894.0 2,185.0 106.0 40,820.0 117 3,894.0 2,185.0 106.0 40,820.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 43 00 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება სსიპ – კონკურენციის სააგენტო 54 23,606.6 571.6 1,059.8 9,064.3 0.0 122 25,060.0 2,650.0 5,940.0 7,000.0 0.0 184 34,192.0 3,877.0 4,486.0 2,142.0 1,900.0 184 34,192.0 3,877.0 4,486.0 2,142.0 1,900.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44 00 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია 0 0.0 0.0 0.0 3,764.9 0 0.0 0.0 0.0 3,500.0 43 1,774.0 1,404.0 126.0 3,500.0 43 1,774.0 1,404.0 126.0 3,500.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 45 00 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს საპატრიარქო 90 3,759.6 1,399.2 5.3 24,996.1 90 3,450.0 1,340.0 50.0 25,000.0 90 3,335.0 1,340.0 165.0 25,000.0 90 3,335.0 1,340.0 165.0 25,000.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება სასულიერო განათლების ხელშეწყობის გრანტი 21,348.1 3,493.0 155.0 21,288.0 3,638.7 73.3 21,915.0 3,012.0 73.0 21,915.0 3,012.0 73.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14,592.2 14,594.3 14,683.0 14,683.0 0.0 0.0 12,606.5 1,985.7 12,787.3 1,807.0 13,054.0 1,629.0 13,054.0 1,629.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,244.4 150.0 150.0 150.0 0.0 0.0 40 00 40 01 40 02 41 00 45 01 45 02 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა სვიმონ კანანელის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრი 122 45 03 45 04 45 05 45 06 45 07 45 08 45 09 45 10 45 11 45 12 45 13 მათ შორის 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა 1,004.4 240.0 150.0 0.0 150.0 0.0 საბიუჯეტო სახხრები 150.0 0.0 1,858.0 1,858.0 1,768.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ნინოს სახელობის ობოლ, უპატრონო და მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა პანსიონატისათვის გადასაცემი გრანტი 1,340.0 518.0 1,530.0 328.0 958.4 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს საპატრიარქოს ბათუმის წმინდა მოწამე ეკატერინეს სახელობის სათნოების სავანისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი კოდი დასახელება გრანტი კრედიტი 0.0 0.0 0.0 0.0 1,768.0 0.0 0.0 1,440.0 328.0 1,440.0 328.0 0.0 0.0 0.0 0.0 958.4 959.0 959.0 0.0 0.0 558.4 400.0 900.4 58.0 580.0 379.0 580.0 379.0 0.0 0.0 0.0 0.0 260.8 260.8 261.0 261.0 0.0 0.0 250.8 10.0 250.8 10.0 251.0 10.0 251.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 446.9 446.9 447.0 447.0 0.0 0.0 372.0 74.9 440.0 6.9 440.0 7.0 440.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 230.0 230.0 230.0 230.0 0.0 0.0 220.0 10.0 220.0 10.0 220.0 10.0 220.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,000.1 2,000.1 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 2,000.1 2,000.1 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 1,352.3 2,448.4 2,449.0 2,449.0 0.0 0.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ა(ა)იპ – სმენადაქვეითებულ ბავშვთა რეაბილიტაციის და ადაპტაციის ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი 1,252.3 100.0 1,200.0 1,248.4 1,950.0 499.0 1,950.0 499.0 0.0 0.0 0.0 0.0 99.9 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 ხარჯები საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზიის სუბსიდირების ღონისძიებები 99.9 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 800.0 800.0 800.0 800.0 0.0 0.0 800.0 800.0 800.0 800.0 0.0 0.0 500.0 500.0 500.0 500.0 0.0 0.0 307.6 37.4 155.0 306.7 120.0 73.3 327.0 100.0 73.0 327.0 100.0 73.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 653.1 653.1 653.0 653.0 0.0 0.0 536.1 602.7 603.0 603.0 0.0 0.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ა(ა)იპ – ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიის საგანმანათლებლო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა წმინდა გიორგი მთაწმინდელის მონასტერთან არსებული სარეაბილიტაციო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები საქართველოს საპატრიარქოს ა(ა)იპ – ტბელ აბუსერისძის სახელობის უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები ა(ა)იპ – ახალქალაქისა და კუმურდოს ეპარქიის სასწავლო ცენტრისთვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება ა(ა)იპ ფოთის საგანმანათლებლო და კულტურულ-გამაჯანსაღებელი ცენტრი ხარჯები 123 კოდი 46 00 47 00 47 01 47 02 47 03 47 04 47 05 48 00 49 00 50 00 51 00 52 00 დასახელება მათ შორის 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა 117.0 50.4 50.0 საბიუჯეტო სახხრები 50.0 3,500.0 3,500.0 3,500.0 315 3,500.0 3,500.0 315 3,500.0 3,500.0 6,381.5 გრანტი კრედიტი 0.0 0.0 3,500.0 0.0 0.0 315 3,500.0 3,500.0 315 3,500.0 3,500.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 14,600.0 8,900.0 8,900.0 0.0 0.0 147 5,971.5 1,981.0 396.9 13.2 211 14,380.0 2,781.0 220.0 0.0 221 8,880.0 3,525.0 20.0 0.0 221 8,880.0 3,525.0 20.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,882.7 3,722.0 4,600.0 4,600.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა 147 2,829.8 1,981.0 39.7 13.2 211 3,582.0 2,781.0 140.0 0.0 221 4,580.0 3,525.0 20.0 0.0 221 4,580.0 3,525.0 20.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 992.9 2,078.0 1,900.0 1,900.0 0.0 0.0 ხარჯები მოსახლეობისა და საცხოვრისების საყოველთაო აღწერა 992.9 2,078.0 1,900.0 1,900.0 0.0 0.0 1,745.0 8,800.0 2,400.0 2,400.0 0.0 0.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შინამეურნეობების ინტეგრირებული კვლევის პროგრამა 1,387.9 357.1 8,720.0 80.0 2,400.0 0.0 2,400.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 450.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები სასოფლო მეურნეობების შერჩევითი კვლევის პროგრამა 450.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 310.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 310.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 619.3 1,300.0 1,300.0 1,300.0 0.0 0.0 31 569.0 441.9 50.3 36 1,285.0 1,096.0 15.0 36 1,285.0 1,096.0 15.0 36 1,285.0 1,096.0 15.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 1,153.0 2,400.0 2,500.0 2,500.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო 29 1,106.7 614.4 46.3 577.0 29 2,251.0 714.0 149.0 600.0 38 2,475.0 873.0 25.0 1,200.0 38 2,475.0 873.0 25.0 1,200.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი 21 559.7 365.2 17.3 18 587.0 380.0 13.0 26 1,162.8 675.0 37.2 26 1,162.8 675.0 37.2 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 202.7 600.0 1,450.0 1,450.0 0.0 0.0 14 177.0 134.8 25.7 1,290.3 14 585.0 420.0 15.0 500.0 28 1,197.0 851.0 253.0 500.0 28 1,197.0 851.0 253.0 500.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა ხარჯები სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ - საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო 124 კოდი 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური 69 1,074.5 634.4 73.2 142.6 69 500.0 500.0 0.0 0.0 2,840.5 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო დასახელება მათ შორის საბიუჯეტო სახხრები გრანტი კრედიტი 68 500.0 500.0 0.0 0.0 68 500.0 500.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,965.0 4,500.0 4,500.0 0.0 0.0 187 2,731.7 2,203.3 108.7 187 2,875.0 2,205.0 90.0 235 4,357.0 3,308.0 143.0 235 4,357.0 3,308.0 143.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,450.0 7,450.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 106 5,057.0 1,810.0 2,393.0 106 5,057.0 1,810.0 2,393.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,200.0 4,200.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 21 4,180.0 500.0 20.0 21 4,180.0 500.0 20.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,150.0 2,150.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 32 1,820.0 1,362.0 330.0 32 1,820.0 1,362.0 330.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 260.0 260.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 7 260.0 170.0 7 260.0 170.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 1,804,890.6 2,075,358.3 2,011,370.3 1,976,570.3 14,800.0 20,000.0 ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა 1,322,732.0 8,807.9 473,350.8 1,474,370.3 16,980.0 584,008.0 1,591,362.3 20,000.0 400,008.0 1,576,562.3 0.0 400,008.0 14,800.0 0.0 0.0 0.0 20,000.0 0.0 564,712.8 720,000.0 545,000.0 545,000.0 0.0 0.0 ხარჯები ვალდებულებების კლება საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა 134,267.3 430,445.5 191,000.0 529,000.0 200,000.0 345,000.0 200,000.0 345,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 133,550.3 149,000.0 194,000.0 194,000.0 0.0 0.0 ხარჯები ვალდებულებების კლება საერთაშორისო ორგანიზაციებში საქართველოს მონაწილეობიდან გამომდინარე არსებული ვალდებულებები 98,550.3 35,000.0 114,000.0 35,000.0 159,000.0 35,000.0 159,000.0 35,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,391.8 5,600.0 7,000.0 7,000.0 0.0 0.0 ხარჯები ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები 7,391.8 5,600.0 7,000.0 7,000.0 0.0 0.0 1,068,455.5 795,900.0 854,000.0 854,000.0 0.0 0.0 1,068,455.5 29,656.8 795,900.0 8,500.0 854,000.0 8,500.0 854,000.0 8,500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 პალატა 53 00 54 00 55 00 56 00 57 00 58 00 58 01 58 02 58 03 58 04 58 04 01 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური ხარჯები ავტონომიური რესპუბლიკებისათვის 125 კოდი 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა ხარჯები აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკისათვის გადასაცემი ტრანსფერი 29,656.8 8,500.0 8,510.0 ხარჯები აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისათვის გადასაცემი ტრანსფერი დასახელება მათ შორის საბიუჯეტო სახხრები გრანტი კრედიტი 8,500.0 8,500.0 0.0 0.0 8,500.0 8,500.0 8,500.0 0.0 0.0 8,510.0 8,500.0 8,500.0 8,500.0 0.0 0.0 21,146.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21,146.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,038,798.8 787,400.0 845,500.0 845,500.0 0.0 0.0 ხარჯები საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი 1,038,798.8 787,400.0 845,500.0 845,500.0 0.0 0.0 0.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 ხარჯები საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი 0.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 0.0 50,000.0 50,000.0 50,000.0 0.0 0.0 0.0 50,000.0 50,000.0 50,000.0 0.0 0.0 7,895.8 20,000.0 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი 7,895.8 20,000.0 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 0.0 250,000.0 300,000.0 300,000.0 0.0 0.0 ხარჯები სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 0.0 0.0 250,000.0 50,000.0 300,000.0 0.0 300,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებისათვის დაწესებული ერთდროული ფულადი პრემიების გაცემის ფინანსური უზრუნველყოფა 0.0 50,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,248.2 750.0 500.0 500.0 0.0 0.0 1,248.2 750.0 500.0 500.0 0.0 0.0 21,636.3 29,108.3 35,870.3 1,070.3 14,800.0 20,000.0 ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება ორმხრივი, რეგიონალური და რეგიონთაშორისი პროექტები (GIZ) 12,818.9 8,807.9 9.5 12,120.3 16,980.0 8.0 15,862.3 20,000.0 8.0 1,062.3 0.0 8.0 14,800.0 0.0 0.0 0.0 20,000.0 0.0 15.6 20.0 20.0 20.0 0.0 0.0 ხარჯები ვალდებულებების კლება KfW-ის ადგილობრივი ოფისის საოპერაციო ხარჯების თანადაფინანსება (KfW) 6.9 8.7 13.0 7.0 13.0 7.0 13.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.9 20.0 20.0 20.0 0.0 0.0 ხარჯები ვალდებულებების კლება აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD) 17.1 0.8 19.0 1.0 19.0 1.0 19.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,548.4 5,000.0 0.0 0.0 5,000.0 ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (III ფაზა) (EU, KfW) 0.0 0.0 300.0 2,248.4 0.0 5,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,000.0 3,254.7 19,319.9 30,830.3 1,030.3 14,800.0 15,000.0 გადასაცემი ტრანსფერები 58 04 01 01 58 04 01 02 58 04 02 58 05 58 06 58 07 58 08 58 09 58 10 58 11 58 11 01 58 11 02 58 11 03 58 11 04 ხარჯები ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები ხარჯები წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი ხარჯები დონორების მიერ დაფინანსებული საერთო სახელმწიფოებრივი გადასახდელები 126 კოდი 58 11 05 58 11 06 58 11 07 58 11 08 58 11 09 59 00 60 00 დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა 1,432.8 1,821.9 10,188.3 9,131.6 4,426.4 მათ შორის გრანტი კრედიტი 15,830.3 15,000.0 საბიუჯეტო სახხრები 1,030.3 0.0 14,800.0 0.0 0.0 15,000.0 3,900.0 0.0 0.0 0.0 0.0 300.3 4,126.1 1,200.0 2,700.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,366.8 3,300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,366.8 400.0 2,900.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,156.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა გოდერძის ხეობაში სათხილამურო საბაგიროების მოწყობა (Unicredit Bank) 663.7 1,493.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9,951.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები რუსთავის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD) 9,951.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 447.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო 447.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 679.9 680.0 0.0 0.0 0.0 0.0 59 679.9 625.9 59 680.0 626.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 550.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14 550.7 206.9 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (II ფაზა) (KfW) ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (KfW) ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (I ფაზა) (KfW) მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება ა(ა)იპ – რიჩარდ გ. ლუგარის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის კვლევითი ცენტრი მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება შენიშვნა: საბიუჯეტო სისტემის მარეგულირებელი ნორმები იძლევა შესაძლებლობას საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისათვის მიმდინარე ხარჯების დაფარვის მიზნით გამოყოფილი ასიგნებები გათვალისწინებული იყო ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის „სუბსიდიის“ მუხლში. საჯარო სამართლის იურიდიული პირების დიდი ნაწილისათვის აღნიშნული ნორმა გამოიყენებოდა და შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტში მათი დაფინანსება წარმოდგენილი იყო მხოლოდ სუბსიდირებით და არ ასახავდა მათ მიერ დასაქმებულ მომუშავეთა რიცხოვნობას და მათთვის გაწეულ შრომის ანაზღაურებას. საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმის ფარგლებში ყოველწლიურად უმჯობესდება საჯარო ფინანსების აღრიცხვის მექანიზმები, შესაბამისად მიზანშეწონილად ჩაითვალა 2015 წლიდან სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი საჯარო სამართლის იურიდიული პირების გადასახდელების დაგეგმვა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისი მუხლების მიხედვით და მათ მიერ დასაქმებულთა ასახვა წლიური ბიუჯეტის კანონში. მეტწილად ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტში მომუშავეთა რიცხოვნობა 2014 წლის დამტკიცებულ მოცულობასთან მიმართებაში. გაზრდილია 6721 ერთეულით. *ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს 2015 წლის ბიუჯეტის პროექტით რიცხოვნობა წარმოდგენილია 7 048 ერთეულით, მაშინ როდესაც 2014 წლის ბიუჯეტით სამინისტროსათვის დამტკიცებული რიცხოვნობა შეადგენს 441 ერთეულს, ხოლო შრომის ანაზღაურების მუხლში, 2015 წლის პროექტით გათვალისწინებული ოდენობა იზრდება 5.5 მლნ ლარიდან 54.4 მლნ ლარამდე, თუმცა ამავე დროს სამინისტროს ბიუჯეტის პროექტში სუბსიდიის მუხლით თანხა გათვალისწინებული აღარ არის, მაშინ როდესაც აღნიშნული მუხლით 2014 წელს გათვალისწინებული იყო 53.1 მლნ ლარი. 127 თავი VII ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები მუხლი 16. ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ერთეულების ბიუჯეტების ფინანსური დახმარება ადგილობრივი თვითმმართველი განისაზღვროს ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები 854 000.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების დასახელება სულ ტრანსფერი გათანაბრებითი ტრანსფერი მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკა 8,500.0 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი 412,682.2 412,282.2 400.0 აჟარის მუნიციპალიტეტი 1,019.4 1,004.4 15.0 ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტი 52,542.3 52,542.3 ქობულეთის მუნიციპალიტეტი 7,198.7 7,198.7 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი 9,226.9 9,226.9 ქედის მუნიციპალიტეტი 3,661.0 3,661.0 შუახევის მუნიციპალიტეტი 4,232.7 4,232.7 ხულოს მუნიციპალიტეტი 6,323.5 6,323.5 ახმეტის მუნიციპალიტეტი 5,223.9 5,093.9 130.0 გურჯაანის მუნიციპალიტეტი 7,145.4 6,985.4 160.0 1,925.5 1,740.5 185.0 7,203.7 7,061.7 142.0 თელავის მუნიციპალიტეტი 4,058.8 3,994.8 64.0 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი 5,786.1 5,576.1 210.0 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი 3,812.0 3,602.0 210.0 სიღნაღის მუნიციპალიტეტი 3,158.0 3,013.0 145.0 დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტი სპეციალური ტრანსფერი 8,500.0 128 სულ ტრანსფერი გათანაბრებითი ტრანსფერი მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად ყვარლის მუნიციპალიტეტი 3,873.3 3,738.3 135.0 ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი 32,118.0 31,898.0 220.0 ჭიათურის მუნიციპალიტეტი 7,549.8 7,317.8 232.0 ტყიბულის მუნიციპალიტეტი 3,007.5 2,867.5 140.0 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი 6,543.8 6,387.8 156.0 ბაღდათის მუნიციპალიტეტი 3,811.2 3,683.2 128.0 ვანის მუნიციპალიტეტი 5,727.2 5,577.2 150.0 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი 6,789.5 6,549.5 240.0 თერჯოლის მუნიციპალიტეტი 6,686.2 6,534.2 152.0 სამტრედიის მუნიციპალიტეტი 6,385.1 6,196.1 189.0 საჩხერის მუნიციპალიტეტი 6,644.4 6,454.4 190.0 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი 4,444.1 4,306.1 138.0 ხონის მუნიციპალიტეტი 5,648.3 5,490.3 158.0 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი 4,376.8 4,116.8 260.0 ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი 11,799.9 11,729.9 70.0 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი 11,665.5 11,455.5 210.0 აბაშის მუნიციპალიტეტი 5,134.7 4,987.7 147.0 მარტვილის მუნიციპალიტეტი 5,485.5 5,322.5 163.0 მესტიის მუნიციპალიტეტი 3,222.3 3,097.3 125.0 სენაკის მუნიციპალიტეტი 5,097.8 4,902.8 195.0 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი 4,426.2 4,264.2 162.0 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი 4,646.7 4,468.7 178.0 ხობის მუნიციპალიტეტი 1,771.8 1,551.8 220.0 ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტი 10,126.7 9,946.7 180.0 გორის მუნიციპალიტეტი 9,630.1 9,544.1 86.0 ქურთის მუნიციპალიტეტი 1,995.1 1,915.1 80.0 ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების დასახელება სპეციალური ტრანსფერი 129 სულ ტრანსფერი გათანაბრებითი ტრანსფერი მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად ერედვის მუნიციპალიტეტი 1,777.0 1,742.0 35.0 კასპის მუნიციპალიტეტი 4,585.0 4,408.0 177.0 ქარელის მუნიციპალიტეტი 6,390.0 6,177.0 213.0 თიღვის მუნიციპალიტეტი 1,295.9 1,285.9 10.0 ხაშურის მუნიციპალიტეტი 6,475.7 6,246.7 229.0 ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი 16,633.8 16,133.8 500.0 ბოლნისის მუნიციპალიტეტი 305.0 0.0 305.0 გარდაბნის მუნიციპალიტეტი 4,001.4 3,741.4 260.0 დმანისის მუნიციპალიტეტი 1,770.3 1,655.3 115.0 თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტი 4,225.0 4,008.0 217.0 მარნეულის მუნიციპალიტეტი 9,164.5 8,914.5 250.0 წალკის მუნიციპალიტეტი 2,093.2 1,984.2 109.0 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი 6,101.1 5,881.1 220.0 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი 6,313.1 6,252.1 61.0 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი 5,440.5 5,271.5 169.0 ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი 3,313.4 3,130.4 183.0 ადიგენის მუნიციპალიტეტი 3,097.9 2,960.9 137.0 ასპინძის მუნიციპალიტეტი 2,242.4 2,116.4 126.0 ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი 6,547.7 6,332.7 215.0 ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტი 5,470.2 5,303.2 167.0 ახალციხის მუნიციპალიტეტი 3,072.6 3,033.6 39.0 ბორჯომის მუნიციპალიტეტი 190.0 0.0 190.0 ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი 3,348.4 3,183.4 165.0 ახალგორის მუნიციპალიტეტი 2,034.0 1,944.0 90.0 დუშეთის მუნიციპალიტეტი 3,755.0 3,645.0 110.0 ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების დასახელება სპეციალური ტრანსფერი 130 სულ ტრანსფერი გათანაბრებითი ტრანსფერი მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად თიანეთის მუნიციპალიტეტი 3,037.5 2,901.5 136.0 ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტი 1,779.2 1,737.2 42.0 მცხეთის მუნიციპალიტეტი 260.0 0.0 260.0 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი 803.1 718.1 85.0 3,645.3 3,579.3 66.0 2,688.0 2,633.0 55.0 ლენტეხის მუნიციპალიტეტი 2,743.6 2,638.6 105.0 ონის მუნიციპალიტეტი 2,852.8 2,749.8 103.0 ცაგერის მუნიციპალიტეტი 4,239.8 4,081.8 158.0 სულ საქართველო 854,000.0 834,233.0 11,267.0 ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების დასახელება ქალაქ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი სპეციალური ტრანსფერი 8,500.0 დელეგირებულ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება `საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ~, `სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ~, `სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ~, `საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ~, `სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ~ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილებებით გათვალისწინებულ ღონისძიებათა დაფინანსება. 131 თავი VIII მარეგულირებელი ნორმები მუხლი 17. საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელების განკარგვა ამ კანონით დამტკიცებული საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელების − „58 01 – საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა“, „58 02 – საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა“, „58 03 – საერთაშორისო ორგანიზაციებში საქართველოს მონაწილეობიდან გამომდინარე არსებული ვალდებულებები“, „58 04 – ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები“, „58 10 – საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებისათვის დაწესებული ერთდროული ფულადი პრემიების გაცემის ფინანსური უზრუნველყოფა“ და „58 11 – დონორების მიერ დაფინანსებული საერთოსახელმწიფოებრივი გადასახდელები“ − საბიუჯეტო სახსრების განკარგვა განახორციელოს საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ. მუხლი 18. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები 1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტში შეიქმნას საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი 50 000.0 ათასი ლარის ოდენობით და საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი 5 000.0 ათასი ლარის ოდენობით და მათი განკარგვა განხორციელდეს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. 2. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტში შეიქმნას საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი 300 000.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. 3. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის ფარგლებში განისაზღვროს „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა“ 50 000.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს საქართველოს მთავრობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების შესაბამისად. 4. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის ფარგლებში „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამისათვის“ გათვალისწინებული ასიგნებებიდან მუნიციპალიტეტებისათვის გამოყოფილი თანხა (ან მისი ნაწილი), შესაბამისი მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლობითი ორგანოს გადაწყვეტილების შემთხვევაში, კონკრეტული სოფლის ნაცვლად შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ინფრასტრუქტურული პროექტების დასაფინანსებლად. 5. განისაზღვროს წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდის მოცულობა 20 000.0 ათასი ლარით და მისი განკარგვა განხორციელდეს საქართველოს მთავრობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებებისა და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, იძულებით ჩამოჭრილი თანხები ასახოს წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდით გათვალისწინებულ ასიგნებებში. 6. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან ან/და საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის თაობაზე წინადადებებს საბიუჯეტო ორგანიზაციების, აგრეთვე ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისა და ავტონომიური რესპუბლიკების შესაბამისი ორგანოების მოთხოვნის საფუძველზე 132 საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ან საქართველოს მთავრობას წარუდგენს საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო. მუხლი 19. დავალიანებების დაფარვა წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2015 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს. მუხლი 20. სახელმწიფო ვალი 1. სახელმწიფო საგარეო ვალდებულებების მომსახურებისა და დაფარვისათვის საქართველოს 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებულია 545 000.0 ათასი ლარი: ა) ძირითადი თანხის დაფარვა – 345 000.0 ათასი ლარი, მათ შორის: – ორმხრივი კრედიტებისათვის – 95 324.0 ათასი ლარი; – მრავალმხრივი კრედიტებისათვის – 249 676.0 ათასი ლარი; ბ) პროცენტის გადახდა – 200 000 ათასი ლარი, მათ შორის: – ორმხრივი კრედიტებისათვის – 68 070.0 ათასი ლარი; – მრავალმხრივი კრედიტებისათვის –71 774.0 ათასი ლარი; –სახელმწიფოს მიერ საგარეო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით წარმოქმნილი ვალდებულებების მომსახურებისათვის – 60 156.0 ათასი ლარი. 2. უფლება მიეცეს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს, ამ კანონით საგარეო ვალის მომსახურებისა და დაფარვისათვის გათვალისწინებული ასიგნებების ფარგლებში, კრედიტორი ქვეყნის მთავრობის თანხმობის შემთხვევაში, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული წესით განახორციელოს საქართველოს იურიდიული პირებისათვის აღნიშნული სახსრებიდან თანხების ანაზღაურება ან შესაბამისი პროგრამების დაფინანსება ამ იურიდიული პირების მიერ კრედიტორი ქვეყნისათვის საგარეო ვალის მომსახურებისა და დაფარვის ანგარიშში პროდუქციის რეალიზაციისათვის და მომსახურების გაწევისათვის. 3. „საქართველოს მთავრობის საქართველოს ეროვნული ბანკისადმი დავალიანების დაფარვის ღონისძიებების შესახებ“ საქართველოს მთავრობისა და საქართველოს ეროვნული ბანკის 2006 წლის 20 მარტის შეთანხმებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ შეთანხმების შესაბამისად, საქართველოს ეროვნული ბანკისთვის გადასახდელი პროცენტის მოცულობა განისაზღვროს 39 400.8 ათასი ლარით, ხოლო დასაფარავი ძირითადი თანხის მოცულობა – 35 000.0 ათასი ლარით. 4. „საქართველოს მთავრობის საქართველოს ეროვნული ბანკისადმი დავალიანების დაფარვის ღონისძიებების შესახებ“ საქართველოს მთავრობისა და საქართველოს ეროვნული ბანკის 2006 წლის 20 მარტის შეთანხმებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ შეთანხმების შესაბამისად განხორციელდეს საქართველოს მთავრობის მიერ 2014 წლის 15 მარტს გამოშვებული 440 846.0 ათასი ლარიდან სახელმწიფო ობლიგაციის განახლება 400 846.0 ათასი ლარის ოდენობით, წლიური სარგებლის გადახდით და 40 000.0 ათასი ლარის გადაფორმება სახელმწიფო ობლიგაციებად ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის, ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, რომლებზეც საპროცენტო განაკვეთები დადგინდება დამატებითი შეთანხმების საფუძველზე. 5. სახაზინო ვალდებულებისა და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვებით საშინაო ვალდებულების ცვლილება განისაზღვროს არაუმეტეს 400 000.0 ათასი ლარის წმინდა ზრდით. სახაზინო ვალდებულებისა და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვება 133 განახორციელოს საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ „სახელმწიფო ვალის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ სახაზინო ვალდებულებისა და სახაზინო ობლიგაციების დაფარვის აღრიცხვა განახორციელოს ბიუჯეტის შემოსულობების შესაბამისი მუხლის შემცირების გზით. 6. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო უფლებამოსილია სახაზინო ვალდებულებისა და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვების ნაცვლად გამოიყენოს ხაზინის ერთიან ანგარიშზე არსებული თავისუფალი ნაშთი. ამასთანავე, სახაზინო ვალდებულებისა და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვებით მიღებული სახსრების წმინდა მოცულობა და მათი გამოშვების ნაცვლად ხაზინის ერთიან ანგარიშზე არსებული თავისუფალი ნაშთის გამოყენება ჯამურად არ უნდა აღემატებოდეს 400 000.0 ათას ლარს. მუხლი 21. თანამდებობრივი სარგოები, პრემიები, დანამატები და დახმარებები 1. უფლება მიეცეთ საქართველოს მინისტრებსა და სახელმწიფო მინისტრებს, მათდამი დაქვემდებარებული სამინისტროების აპარატების, საქვეუწყებო დაწესებულებებისა და ტერიტორიული ორგანოების საშტატო ნუსხები და თანამდებობრივი სარგოები განსაზღვრონ საქართველოს მთავრობასთან შეთანხმებით. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის საშტატო ნუსხასა და თანამდებობრივ სარგოებს განსაზღვრავს საქართველოს პრემიერმინისტრი. 2. საქართველოს მთავრობასთან შეთანხმებას საჭიროებს აგრეთვე ცვლილებები დამტკიცებულ საშტატო ნუსხებსა და თანამდებობრივ სარგოებში, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც განხორციელებული ცვლილებების შედეგად უცვლელი რჩება საშტატო რიცხოვნობა, თანამდებობათა დასახელებები და თანამდებობრივი სარგოები. 3. ამ მუხლის პირველი პუნქტის საფუძველზე, საქართველოს მთავრობასთან შეთანხმებას არ საჭიროებს საქართველოს სახელმწიფო მინისტრების აპარატებისა და საქართველოს სამინისტროებისა და მათდამი დაქვემდებარებული სამინისტროების აპარატების, საქვეუწყებო დაწესებულებებისა და ტერიტორიული ორგანოების საშტატო ნუსხები და თანამდებობრივი სარგოები, რომლებიც მოქმედებდა ამ კანონის ძალაში შესვლამდე. 4. 2015 წლის განმავლობაში საქართველოს სახელმწიფო, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტების დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მუშაკებზე პრემიები, დანამატები და დახმარებები გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში. ამასთანავე, 2015 წლის განმავლობაში საქართველოს სახელმწიფო, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტების დაფინანსებაზე მყოფი მხარჯავი დაწესებულებები უფლებამოსილი არიან გაზარდონ მათთვის ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის „შრომის ანაზღაურების“ მუხლით დამტკიცებული ასიგნებები არაუმეტეს იმავე მუხლით დამტკიცებული ასიგნების 1/12-ისა. 5. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებების ფარგლებში მხარჯავ დაწესებულებებს უფლება აქვთ, „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის 71-ე მუხლის მე-3 პუნქტის დებულება გაავრცელონ მხოლოდ იმ მოსამსახურეებზე, რომლებზედაც 2006 წლის 1 იანვრამდე ვრცელდებოდა აღნიშნული მუხლის მოქმედება. მუხლი 22. შტატგარეშე მომუშავეთა რაოდენობა, მათი შრომის ანაზღაურება და საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებში დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურება 1. საბიუჯეტო ორგანიზაციებში შტატგარეშე მომუშავეთა რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს საშტატო რიცხოვნობის 2%-ს. იმ ორგანიზაციებში, სადაც საშტატო რიცხოვნობის 2% შეადგენს 5 ერთეულზე ნაკლებს, ხელშეკრულებით დაქირავებულთა რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს 5 ერთეულს. 134 2. შტატგარეშე მომუშავეთა საშუალო შრომის ანაზღაურება არ უნდა აღემატებოდეს შესაბამის საბიუჯეტო ორგანიზაციაში შტატით გათვალისწინებულ თანამდებობებზე ფაქტობრივად დასაქმებული თანამშრომლების საშუალო შრომის ანაზღაურებას. 3. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ხელმძღვანელის თანამდებობრივი სარგო არ უნდა აღემატებოდეს საქართველოს მინისტრის პირველი მოადგილის თანამდებობრივ სარგოს. 4. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შტატით გათვალისწინებულ თანამდებობებზე ფაქტობრივად დასაქმებული თანამშრომლების საშუალო თანამდებობრივი სარგო არ უნდა აღემატებოდეს 1 500 ლარს. 5. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის საპრემიო ფონდის წლიური მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს შტატით გათვალისწინებულ თანამდებობებზე ფაქტობრივად დასაქმებულ თანამშრომელთა თანამდებობრივი სარგოებისათვის წლის განმავლობაში გაწეული საკასო ხარჯის 20%-ს. 6. ამ მუხლით გათვალისწინებული შეზღუდვები არ ვრცელდება ავტონომიურ რესპუბლიკებსა და ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებზე, იმ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებზე, რომლებიც საქართველოს კანონმდებლობით ითვლებიან რელიგიურ ორგანიზაციებად, საჯარო სამართლის იურიდიულ პირზე – საზოგადოებრივ მაუწყებელზე, საჯარო სკოლებზე, პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებსა და უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებზე, ასევე იმ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებზე, რომელთა საქართველოს სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტების ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლით განსაზღვრული დაფინანსება არ აღემატება მათი საერთო შემოსულობების 25%-ს. 7. ამ მუხლით გათვალისწინებული შეზღუდვებიდან გამონაკლისი შესაძლებელია დაშვებულ იქნეს საქართველოს მთავრობასთან შეთანხმებით. 8. ამ მუხლით გათვალისწინებული შეზღუდვებიდან გამონაკლისი ამავე მუხლის მე-7 პუნქტის საფუძველზე შეთანხმებას არ საჭიროებს, თუ იგი არ აღემატება გამონაკლისის იმ შეთანხმებულ ოდენობას, რომელიც საბიუჯეტო ორგანიზაციისათვის დაშვებული იყო/ვრცელდებოდა 2014 წლის განმავლობაში. მუხლი 23. შეზღუდვები საქართველოს სამინისტროების მიერ საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ხარჯის გაწევაზე შეაჩეროს საქართველოს 1. საქართველოს მთავრობა უფლებამოსილია სამინისტროებისათვის ბიუჯეტით გათვალისწინებული თანხების ფარგლებში გადახდის განხორციელება საბიუჯეტო კლასიფიკაციის კოდებისა და მუხლების მიხედვით. 2. საქართველოს სამინისტროებმა ყოველი თვის დასრულებიდან 10 დღის ვადაში საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს წარუდგინონ ინფორმაცია მათ მიერ და მათ კონტროლს დაქვემდებარებული საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ, ამ კანონით მათთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ტენდერების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიისა და ამ ეკონომიის შემდგომი გამოყენების თაობაზე. 3. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს მთავრობას წარუდგენს ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას და საქართველოს მთავრობის შესაბამისი გადაწყვეტილების საფუძველზე, შესაძლებელია იმავე მე-2 პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის ან მისი ნაწილის მიმართვა, ამ კანონით გათვალისწინებულ საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელებში, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 135 მუხლი 24. საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობებისა და საკონსულო დაწესებულებების შემოსულობათა ხარჯვა „საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს სისტემაში შემავალი ბიუჯეტის მხარჯავი ერთეულების მიერ მიღებული საკონსულო მოსაკრებლის, დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში საკონსულო თანამდებობის პირის მიერ გაწეული მომსახურების საფასურისა და ბიუჯეტის სხვა შემოსულობების აღრიცხვისა და გამოყენების წესის შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2010 წლის 15 ოქტომბრის №835 ბრძანებულების შესაბამისად, საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობებისა და საკონსულო დაწესებულებების მიერ მიღებული საკონსულო მოსაკრებლის, დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში საკონსულო თანამდებობის პირის მიერ გაწეული მომსახურების საფასურისა და ბიუჯეტის სხვა შემოსულობების ხარჯვა განხორციელდეს ადგილზე, შესაბამისი წარმომადგენლობისა და დაწესებულებისათვის ამ კანონით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში. მუხლი 25. საქართველოს პარლამენტის მიერ ზოგიერთი ღონისძიების დაფინანსება უფლება მიეცეს საქართველოს პარლამენტს, პარლამენტის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში, ამ კანონით მისთვის დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში დააფინანსოს დაკრძალვასთან და სასაფლაოს მოწყობასთან დაკავშირებული ყველა ღონისძიება. მუხლი 26. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მიერ ზოგიერთი ღონისძიების დაფინანსება 1. უფლება მიეცეს საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს, 2014 წელს „ხარჯების“ და „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლებით გათვალისწინებული ასიგნებებით შესრულებული სამუშაოების დაფინანსება, რომელთა უწყვეტი განხორციელებაც აუცილებელია შეიარაღებული ძალების აღმშენებლობისა და თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების მიზნით სახელმწიფოს მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესასრულებლად, განახორციელოს ამ კანონით საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსთვის „ხარჯების“ და „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში. 2. საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულსამართლებრივი აქტით განსაზღვრულ შემთხვევაში და დაწესებული ლიმიტის ფარგლებში საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ქვედანაყოფების (ერთეულების) მიერ შესასყიდ საქონელზე სამუშაოსა და მომსახურებაზე საქართველოს თავდაცვის მინისტრის იმავე აქტით განსაზღვრული სტრუქტურული ქვედანაყოფები (ერთეულები) ითვლებიან შემსყიდველ ორგანიზაციებად და ეკისრებათ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული უფლება-მოვალეობები და პასუხისმგებლობა. მუხლი 27. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებები ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა ორგანიზებულად განსახლების ობიექტების, გარდა იმ საცხოვრებელი ფართობებისა, რომლებიც დევნილებს საკუთრებაში გადაეცათ, ადმინისტრაციული ხარჯის დაფინანსების მიზნით ერთ დევნილზე თვეში განისაზღვროს 2 ლარი. აღნიშნულის დაფინანსება განხორციელდეს სახელშეკრულებო ვალდებულებების შესაბამისად. ხელშეკრულების პირობებს და მის გასაფორმებლად საჭირო დოკუმენტაციას ადგენს საქართველოს ოკუპირებული 136 ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო. მუხლი 28. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებები 1. ამ კანონით საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსთვის დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სისტემაში განსახორციელებელ ცალკეულ ღონისძიებებში გაგრძელდეს და აუცილებლობის შემთხვევაში, შემოღებულ იქნეს ღონისძიებათა ნაწილის ანაზღაურება მოსახლეობის მიერ თანაგადახდის პრინციპით. თანაგადახდის წესს, ფორმასა და მოცულობას განსაზღვრავს საქართველოს მთავრობა. 2. ამ კანონით საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს პროგრამებისათვის − „სოციალური დაცვა და საპენსიო უზრუნველყოფა“, „ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამა“, „სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზა და კონტროლი“, „სამკურნალო საშუალებების ხარისხის სახელმწიფო კონტროლი“, „სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა“, „შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა“ − გათვალისწინებული ასიგნებების ფარგლებში განსახორციელებელ ღონისძიებათა დაფინანსების, თანადაფინანსების, ანგარიშსწორების წესებსა და ძირითად პრინციპებს განსაზღვრავს საქართველოს მთავრობა, თუ საქართველოს კანონმდებლობით სხვა რამ არ არის დადგენილი. 3. „საპენსიო უზრუნველყოფის“ ფარგლებში გაიცეს სახელმწიფო პენსია და სახელმწიფო კომპენსაცია. 4. ასაკით პენსიონერისათვის სახელმწიფო პენსიის ფულადი ოდენობა განისაზღვროს 150 ლარის ოდენობით. 5. საქართველოს მთავრობამ უზრუნველყოს, 2015 წლის 1 სექტემბრიდან, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებულ ასაკით პენსიონერთა სახელმწიფო პენსიის მიმღები პირებისათვის სახელმწიფო პენსიის, ხოლო სოციალური პაკეტის მიმღები მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის სოციალური პაკეტის გაზრდა. ამასთან, იმ პირებისათვის, რომლებსაც მინიჭებული აქვთ ყველაზე დაბალი სარეიტინგო ქულა საპენსიო/სოციალური გასაცემელის ზრდა განხორციელდეს არანაკლებ 25 ლარით; 6. 2015 წლის 1 ივლისამდე საქართველოს მთავრობამ უზრუნველყოს ამ მუხლის მე-5 პუნქტით გათვალისწინებული სახელმწიფო პენსიის/სოციალური პაკეტის გაზრდილი ოდენობის განსაზღვრისათვის შესაბამისი წესის შემუშავება. 7. „სოციალური დახმარებების“ პროგრამის ფარგლებში: ა) დაფინანსდეს „სოციალურ პაკეტში“ შემავალი ფულადი გასაცემელი/გასაცემლები; ბ) გაიცეს საყოფაცხოვრებო სუბსიდია „სოციალური შეღავათების მონეტიზაციის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2007 წლის 11 იანვრის №4 დადგენილების შესაბამისად; გ) გაგრძელდეს „სოციალური დახმარების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 28 ივლისის №145 დადგენილებით გათვალისწინებული საარსებო შემწეობისა და რეინტეგრაციის შემწეობის ანაზღაურების გაცემა საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრული წესითა და პირობებით; დ) გაგრძელდეს დევნილთა, ლტოლვილთა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა შემწეობების გაცემა: ერთ დევნილზე, ლტოლვილსა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირზე გასაცემი ყოველთვიური შემწეობა განისაზღვროს 45 ლარით; 137 ე) გაგრძელდეს ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, ასევე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო და დროებითი შრომისუუნარობის გამო დახმარებების გაცემა საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მიერ დადგენილი წესითა და პირობებით; ვ) დაფინანსდეს დახმარება შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დასაქმებულის ჯანმრთელობისათვის ვნების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურებისათვის, რომლის დანიშვნისა და გაცემის წესს განსაზღვრავს საქართველოს მთავრობა; ზ) დაფინანსდეს ამ პუნქტით გათვალისწინებული ღონისძიებების განხორციელებასთან დაკავშირებული ყველა საჭირო ღონისძიება; თ) დაფინანსდეს საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრული სხვა ღონისძიებები. 8. უფლება მიეცეს საქართველოს მთავრობას, განსაზღვროს 2014 წლის შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის ის სახელმწიფო პროგრამები/მათი ღონისძიებები/მოცულობები, რომელთა განხორციელებაც უწყვეტად გაგრძელდება 2015 წლის 1 იანვრიდან საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სისტემაში განსახორციელებელი 2015 წლის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცებამდე და ამ პროგრამებით გათვალისწინებული მიმწოდებლების გამოვლენამდე „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნათა შესაბამისად ან ვაუჩერის პირობების გათვალისწინებით. 9. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სისტემაში ამ კანონით გათვალისწინებული შესაბამისი ასიგნებების ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებებისა და მათი კომპონენტების დამტკიცებამდე ან/და „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნათა შესრულებამდე ან ვაუჩერის პირობების შესაბამისად შესაბამისი მიმწოდებლების გამოვლენამდე გაგრძელდეს 2014 წლის შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სახელმწიფო პროგრამებით განსაზღვრული ის ღონისძიებები, რომელთა უწყვეტი განხორციელებაც აუცილებელია სახელმწიფოს მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესასრულებლად, და ხელშეკრულებები გაფორმდეს იმავე მომწოდებლებთან, თუ საქართველოს კანონმდებლობით სხვა რამ არ იქნა განსაზღვრული, ამასთანავე, აღნიშნულის შესახებ ეცნობოს საქართველოს პარლამენტის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტს და საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს – სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს. 10. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში 2014 წელს შესრულებული სამუშაოები დაფინანსდეს ამ კანონით საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსთვის დამტკიცებული ასიგნებებიდან. 11. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში 2014 წელს გაცემული ვაუჩერები (შესაბამისი ვაუჩერის პირობების გათვალისწინებით) და „რეფერალური მომსახურების“ სახელმწიფო პროგრამის „სტიქიური უბედურებების, კატასტროფების, საგანგებო სიტუაციების, კონფლიქტურ რეგიონებში დაზარალებულ მოქალაქეთა და საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრული სხვა შემთხვევების დროს მოსახლეობის სამედიცინო დახმარების კომპონენტის“ ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილებები, რომლებიც ვერ დაფინანსდა 2014 წელს, დაფინანსდეს ამ კანონით შესაბამისი პროგრამებისათვის გათვალისწინებული ასიგნებებიდან. 12. ამ კანონით დამტკიცებული პროგრამული კოდის „35 03 02 02 − იმუნიზაცია“ ფარგლებში ვაქცინებისა და შპრიცების შესყიდვა განხორციელდეს გაეროს ბავშვთა ფონდის მეშვეობით, გამარტივებული შესყიდვით, ხოლო იმ ვაქცინებისა და შპრიცების შესყიდვა, 138 რომელთა შესყიდვაც ვერ ხორციელდება გაეროს ბავშვთა ფონდის მეშვეობით − „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად. 13. ამ კანონით დამტკიცებული პროგრამული კოდების „35 03 02 07 - ტუბერკულოზის მართვა“ პროგრამის ფარგლებში ყველა ფორმის ტუბერკულოზის ხარისხიან დიაგნოსტიკასა და მკურნალობაზე უნივერსალური ხელმისაწვდომობის ღონისძიებებისა და „35 03 02 08 აივ ინფექცია/შიდსი“ ფარგლებში საქართველოში აივ ინფექცია/შიდსის პრევენციის მიზნით არსებული ეროვნული რეაგირების მხარდაჭერის, აივ ინფექცია/შიდსით დაავადებულთა სიცოცხლის მაჩვენებლების გაუმჯობესება/მკურნალობისა და მოვლის ღონისძიებებისათვის ფარმაცევტული და სხვა სამედიცინო პროდუქტის შესყიდვა განხორციელდეს „აივ ინფექცია/შიდსის, ტუბერკულოზისა და მალარიასთან ბრძოლის გლობალური ფონდის“ მიერ განსაზღვრული გაერთიანებული საერთაშორისო შესყიდვის აგენტების საშუალებით, მათ შორის, აივ ინფექცია/შიდსის და ტუბერკულოზის სამკურნალო პირველი რიგის მედიკამენტების შეძენა ზემოაღნიშნული ღონისძიებებისათვის „საქართველოს 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული ასიგნებების ფარგლებში, ხოლო იმ ფარმაცევტული და სხვა სამედიცინო პროდუქტის შესყიდვა, რომელთა შესყიდვაც ვერ ხორციელდება „აივ ინფექციის/შიდსის, ტუბერკულოზისა და მალარიის წინააღმდეგ ბრძოლის გლობალური ფონდის“ მიერ განსაზღვრული საერთაშორისო შესყიდვის აგენტების მეშვეობით - „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად. 14. ქალაქ თბილისში სასწრაფო დახმარების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ღონისძიებები დაფინანსდეს ქალაქ თბილისის ბიუჯეტიდან, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. მუხლი 29. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების მოსახლეობისათვის მიწოდებული ბუნებრივი აირის ღირებულების ანაზღაურება 1. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიან სოფლებში (სეთურნი, ზაქათკარი, ჯაღმიანი, ბედონი, ბენიან-ბეგონი, იუხო, მუდურუ, წკერე, ციხიანი, სვიანა-როსტიანი და ქოროღო) მუდმივად მცხოვრები მოსახლეობისათვის (აბონენტებისათვის) ბუნებრივი აირის მოხმარებაზე 2014 წლის 1 დეკემბრიდან 2015 წლის 15 მაისის ჩათვლით და 2015 წლის 15 ოქტომბრიდან 2015 წლის 30 ნოემბრის ჩათვლით პერიოდებში განისაზღვროს შეღავათი, თითოეულ აბონენტზე თვეში 700 მ3-ის ოდენობით (მაისსა და ოქტომბერში – 350 მ3). ამასთანავე, აბონენტებს მიეცეთ შესაძლებლობა აღნიშნული პერიოდების შესაბამის საანგარიშო თვეში გამოუყენებელი შეღავათით ისარგებლონ მომდევნო თვეში, კერძოდ, 2014 წლის 1 დეკემბრიდან გამოუყენებელი შეღავათი გამოყენებულ იქნეს 2015 წლის 15 მაისის ჩათვლით პერიოდში, ხოლო რიცხული შეღავათი გაუქმდეს 2015 წლის 16 მაისს, 2015 წლის 15 ოქტომბრიდან გამოუყენებელი შეღავათი გამოყენებულ იქნეს 2016 წლის 15 მაისის ჩათვლით პერიოდში, ხოლო რიცხული შეღავათი გაუქმდეს 2016 წლის 16 მაისს. 2. ბუნებრივი აირის გამანაწილებელი კომპანია ვალდებულია ამ მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, ყოველი თვის დასაწყისში შეღავათებით მოსარგებლე აბონენტების სააღრიცხვო ბარათებზე ასახოს შეღავათის შესაბამისი ლიმიტი და შესაბამის საანგარიშო პერიოდში გამოუყენებელი შეღავათი. 3. გამანაწილებელი კომპანიის მიერ წარმოდგენილი და მუნიციპალიტეტების გამგეობების მიერ სათანადოდ დამოწმებული შესაბამისი ანგარიშების მიხედვით საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრომ აანაზღაუროს 2014 წლის 1 დეკემბრიდან 2015 წლის 15 მაისის ჩათვლით და 2015 წლის 15 ოქტომბრიდან 2015 წლის 30 ნოემბრის ჩათვლით პერიოდებში ყაზბეგის მუნიციპალიტეტსა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიან 139 სოფლებში (სეთურნი, ზაქათკარი, ჯაღმიანი, ბედონი, ბენიან-ბეგონი, იუხო, მუდურუ, წკერე, ციხიანი, სვიანა-როსტიანი და ქოროღო) მუდმივად მცხოვრები მოსახლეობის (აბონენტების) მიერ ამ მუხლის პირველი პუნქტით დადგენილი ლიმიტის და შესაბამის საანგარიშო პერიოდში გამოუყენებელი შეღავათის ფარგლებში ფაქტობრივად მოხმარებული ბუნებრივი აირის ღირებულება. მუხლი 30. სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებები 2015 წლის განმავლობაში სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი უფლებამოსილია ადმინისტრაციისათვის ამ კანონით დამტკიცებული ასიგნებებიდან თავისი გადაწყვეტილების საფუძველზე გასცეს ერთჯერადი დახმარებები. მუხლი 31. სსიპ - საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები 1. „სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად სსიპსაგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოზე დაკისრებული ფუნქციების შეუფერხებლად განხორციელების მიზნით, აჭარის ავტონომიურმა რესპუბლიკამ და ადგილობრივმა თვითმმართველმა ერთეულებმა, ამ მუხლის მეორე პუნქტის შესაბამისად, 2015 წლის ბიუჯეტში გაითვალისწინონ ასიგნებები სსიპ - საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოსთვის გადასაცემად. 2. ამ მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად გათვალისწინებული თანხა არ უნდა იყოს 2014 წელს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკურ და შესაბამისი ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტში სახანძრო ან/და სამაშველო სამსახურების ფუნქციონირებისათვის გათვალისწინებულ თანხაზე ნაკლები. 3. ამ მუხლის მეორე პუნქტის შესაბამისად, 2015 წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებული თანხა აჭარის ავტონომიურმა რესპუბლიკამ და ადგილობრივმა თვითმმართველმა ერთეულებმა სსიპ - საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს გადაურიცხონ ეტაპობრივად, მისი წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე. 140 თავი IX დასკვნითი დებულებანი მუხლი 32. კანონის ამოქმედება 1. ეს კანონი ამოქმედდეს 2015 წლის 1 იანვრიდან. 2. ამ კანონის ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს საქართველოს 2013 წლის 11 დეკემბრის კანონი „საქართველოს 2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე (www.matsne.gov.ge), 24.12.2013 სარეგისტრაციო კოდი: 190020010.05.001.017238). საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ქუთაისი, 2014 წლის დეკემბერი. № 141
განმარტებითი ბარათი
განმარტებითი ბარათი „საქართველოს 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ” საქართველოს კანონის პროექტზე ა) ზოგადი ინფორმაცია კანონპროექტის შესახებ: ა.ა) კანონპროექტის მიღების მიზეზი საქართველოს კონსტიტუციის 93-ე მუხლით დაკისრებული ვალდებულება; ბ) კანონპროექტის მიზანი 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური ნუსხის დამტკიცება; გ) კანონპროექტის ძირითადი არსი ძირითადი მაკროეკონომიკური მაჩვენებლები 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის შემუშავებისას მხედველობაში იქნა მიღებული ქვეყნის ეკონომიკის ზრდის მაჩვენებელი მიმდინარე წლის განვლილ პერიოდში და მომავალი წლის პროგნოზები. მომავალი წლის ფისკალური და მაკროეკონომიკური მაჩვენებლები კონსერვატიული მიდგომით არის დაგეგმილი და 2015 წლისთვის მშპ-ს რეალური ზრდის პროგნოზი 5.0%-ს, ხოლო მშპს დეფლატორი 4,0%-ს შეადგენს. საშუალოვადიან პერიოდში ეკონომიკის რეალური ზრდის პროგნოზი 5,5%-ის ფარგლებშია მოსალოდნელი, ხოლო მშპ-ს დეფლატორი 3,5%-4,0%-ის ფარგლებში მაკროეკონომიკური მაჩვენებლებიდან გამომდინარე 2015 წლის ნომინალური მშპ-ს მოცულობა 31,8 მლრდ ლარს შეადგენს, ხოლო 2018 წლისთვის პროგნოზირებულია მისი გაზრდა 41,6 მლრდ ლარამდე. მაკროეკონომიკური პარამეტრების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მაჩვენებელს წარმოადგენს საბიუჯეტო დეფიციტის მოცულობა. საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან არსებული შეთანხმების მიხედვით 2015 წლისთვის აღნიშნული მაჩვენებელი არ უნდა იყოს მშპ-ს 3,0%-ზე მაღალი (GFSM-1986 მიხედვით) და სწორედ აღნიშნული მაჩვენებლის ფარგლებშია წარმოდგენილი 2015 წლის ბიუჯეტი. მომდევნო წლებში დაგეგმილია საბიუჯეტო დეფიციტის კლებადი ტენდენციის შენარჩუნება და მისი მოცულობა 2018 წლისთვის არ გადააჭარბებს მშპ-ს 2,0%-ს. კანონპროექტის პირველად ვარიანტთან შედარებით 140,0 მლნ ლარით გაზრდილია საგადასახადო შემოსავლების მაჩვენებელი და შეადგენს 8 030,0 მლნ ლარს, რაც 2014 წლის გეგმიურ მაჩვენებელს 800,0 მლნ ლარით აღემატება, ხოლო მშპ-ს 25,2%-ს შეადგენს. სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები საქართველოს 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი 8 090.0 მლნ ლარით განისაზღვრა, რაც ბიუჯეტის პროექტის პირველ წარდგენასთან შედარებით გაზრდილია 160.0 მლნ ლარით. 1 სახელმწიფო ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი 2014 წლის დამტკიცებულ მაჩვენებელთან შედარებით 780.0 მლნ ლარით, ხოლო ბიუჯეტის პროექტის პირველ წარდგენასთან შედარებით 140.0 მლნ ლარითაა გაზრდილი და 7 600.0 მლნ ლარს შეადგენს. გადასახადების საპროგნოზო მაჩვენებლები ცალკეული გადასახადების სახეების მიხედვით შემდეგია:  საშემოსავლო გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 2 085.0 მლნ ლარით, რაც მშპ-ის 6.5 პროცენტს შეადგენს; აღნიშნული მაჩვენებელი 2014 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტის შესაბამის მაჩვენებელთან შედარებით გაზრდილია 315.0 მლნ ლარით, ხოლო ბიუჯეტის პროექტის პირველ წარდგენასთან შედარებით 15.0 მლნ ლარით;  მოგების გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 900.0 მლნ ლარით, რაც მშპ-ის 2.8 პროცენტია;  დამატებული ღირებულების გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 3 529.0 მლნ ლარით, რაც მშპ-ის 11.1 პროცენტს შეადგენს; აღნიშნული მაჩვენებელი 2014 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტის შესაბამის მაჩვენებელთან შედარებით გაზრდილია 255.0 მლნ ლარით.  აქციზის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 947.0 მლნ ლარის ოდენობით , რაც მშპ-ის 3.0 პროცენტს შეადგენს; აღნიშნული მაჩვენებელი 2014 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტის შესაბამის მაჩვენებელთან შედარებით გაზრდილია 208.0 მლნ ლარით, ხოლო ბიუჯეტის პროექტის პირველ წარდგენასთან შედარებით 139.0 მლნ ლარით. ზრდა გამოწვეულია საგადასახადო კოდექსში დაგეგმილი ცვლილებების შესაბამისად აქციზის განაკვეთების ზრდით, კერძოდ; - 1 იანვრიდან დაგეგმილია აქციზის განაკვეთის ზრდა თამბაქოზე (ფილტრიანზე 15 თეთრით, ხოლო უფილტრო სიგარეტზე 5 თეთრით), ასევე გათვალისწინებულია 1 ივლისიდან სიგარეტზე აქციზის გადასახადი ე.წ. შერეული სისტემის შემოღება, რაც ჯამში დამატებითი რესურსი იქნება 70,0 მლნ ლარი; - პირველი იანვრიდან დაგეგმილია ალაოს ლუდზე, ეთილის სპირტსა და აჰკოჰოლურ სასმელებზეაქციზის განაკვეთის გაორმაგება, რითაც დამატებით მობილიზებული იქნება 40,0 მლნ ლარი; - პარლამენტში ინიცირებულია საგადასახადო კოდექსში ცვლილებები, რომლის მიხედვითაც აქციზით დაიბეგრება უცხოეთიდან შემოსული სატელეფონო ზარები და აღნიშნულის ხარჯზე მიღებული დამატებითი შემოსავალი იქნება დაახლოებით 30,0 მლნ ლარი;  იმპორტის გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 114.0 მლნ ლარით, რაც მშპ-ის 0.4 პროცენტს შეადგენს; აღნიშნული მაჩვენებელი 2014 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტის შესაბამის მაჩვენებელთან შედარებით გაზრდილია 14.0 მლნ ლარით.  სხვა გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 25.0 მლნ ლარით. 2015 წლისთვის გრანტების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 215.0 მლნ ლარით, მათ შორის საბიუჯეტო გრანტები 115.0 მლნ ლარი (პირველად ვარიანტთან შედარებით გაზრდილია 30,0 მლნ ლარით), ხოლო საინვესტიციო (ხარჯზე მიბმული) გრანტები 100.0 მლნ ლარი (პირველად ვარიანტთან შედარებით გაზრდილია 5,0 მლნ ლარით); 2015 წლისთვის სახელმწიფო ბიუჯეტის სხვა შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი ბიუჯეტის პირველ წარდგენასთან შედარებით შემცირებულია 15.0 მლნ ლარით და განსაზღვრულია 275.0 მლნ ლარის ოდენობით. 2 არაფინანსური აქტივების კლების სახით მისაღები თანხების გეგმა განსაზღვრულია 80,0 მლნ ლარის ოდენობით; ფინანსური აქტივების კლების მაჩვენებელი განისაზღვრა 70,0 მლნ ლარის ოდენობით, რაც მთლიანად წარმოადგენს წინა წლებში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაცემული სესხების დაბრუნებას; ვალდებულებების ზრდის სახით მისაღები სახსრების გეგმა ბიუჯეტის პირველ წარდგენასთან შედარებით გაზრდილია საინვესტიციო პროექტების დასაფინანსებლად მიღებული გრძელვადიანი, შეღავათიანი კრედიტების 10.0 მლნ ლარით ზრდის ხარჯზე და განსაზღვრულია 1 330.0 მლნ ლარის ოდენობით, მათ შორის:  საინვესტიციო პროექტების დასაფინანსებლად მიღებული გრძელვადიანი, შეღავათიანი კრედიტები - 690.0 მლნ ლარი;  მსოფლიო ბანკის და სხვა საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციების საბიუჯეტო კრედიტები 240,0 მლნ ლარი;  სახაზინო ვალდებულებებისა და სახაზინო ობლიგაციების ემისიით და მათი დაფარვის შედეგად საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების წმინდა ზრდა - 400,0 მლნ ლარი; წარმოდგენილი კანონპროექტის მიხედვით 2015 წელს მისაღები შემოსულობების მთლიანი მაჩვენებელი 2014 წლის იგივე მაჩვენებელთან შედარებით გაზრდილია 465.0 მლნ ლარით, ხოლო ბიუჯეტის პირველ წარდგენასთან შედარებით - 170.0 მლნ ლარით და განსაზღვრულია 9 570.0 მლნ ლარის ოდენობით, ხოლო გადასახდელების გეგმა შეადგენს 9 520.0 მლნ ლარს (2014 წელთან შედარებით გაზრდილია 440.0 მლნ ლარით, ხოლო ბიუჯეტის პირველ წარდგენასთან შედარებით - 170.0 მლნ ლარით), რისი გათვალისწინებითაც გათვალისწინებულია სახელმწიფო ხაზინის ერთიან ანგარიშზე განთავსებული თავისუფალი ნაშთის დაგროვება 50.0 მლნ ლარის ოდენობით. სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვრა 9 520.0 მლნ ლარის ოდენობით, რაც მათ შორის: საბიუჯეტო სახსრები შეადგენს 8 730.0 მლნ ლარს, გრანტები 100.0 მლნ ლარს, ხოლო კრედიტები 690.0 მლნ ლარს. სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯების ჯამური მოცულობა 2014 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტთან მიმართებაში გაზრდილია 439.9 მლნ ლარით, ხოლო 2015 წლის ბიუჯეტის პროექტის პირველად ვარიანტთან შედარებით 88.5 მლნ ლარით და შეადგენს 7 979.5 მლნ ლარს, მათ შორის:  შრომის ანაზღაურება - 1 405.5 მლნ ლარი;  საქონელი და მომსახურება - 943.1 მლნ ლარი;  პროცენტი - 359.1 მლნ ლარი;  სუბსიდიები - 206.1 მლნ ლარი; 3  გრანტები - 1 170.9 მლნ ლარი;  სოციალური უზრუნველყოფა - 2 671.7 მლნ ლარი;  სხვა ხარჯები - 1 223.1 მლნ ლარი. არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით გათვალისწინებულია - 854.6 მლნ ლარი, რაც 2014 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტთან შედარებით გაზრდილია 120.5 მლნ ლარით, ხოლო ბიუჯეტის პროექტის პირველ წარდგენასთან შედარებით - 88.9 მლნ ლარით; ფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით გამოყოფილია - 276.7 მლნ ლარი; ვალდებულებების კლება შეადგენს 409.2 მლნ ლარს, საიდანაც 346.0 მლნ ლარი მიმართული იქნება საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების დაფარვაზე, ხოლო 63.2 მლნ ლარი - საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების დაფარვაზე. წარმოდგენილი პროექტით გათვალისწინებული ასიგნებები მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით შემდეგნაირად არის გადანაწილებული:  შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დაფინანსება 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცებულ გეგმასთან შედარებით გაზრდილია 117.0 მლნ ლარით, ხოლო 2015 წლის ბიუჯეტის პროექტის პირველ წარდგენასთან შედარებით 25.0 მლნ ლარით და შეადგენს 2 775,0 მლნ ლარს (ბიუჯეტის მთლიანი გადასახდელების 29,1%). აღნიშნული  თანხის ფარგლებში:  სოციალური დაცვისა და საპენსიო უზრუნველყოფისათვის გამოყოფილია 2 020,0 მლნ ლარი, რაც 2014 წლის დაფინანსებას აღემატება 49,5 მლნ ლარით. გამოყოფილი თანხის ფარგლებში 2015 წლის 1 სექტემბრიდან დაგეგმილია სოციალურად დაუცველი პენსიონერებისა და მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა პენსიის/სოციალური პაკეტის ზრდა 25 ლარის ოდენობით. ამასთან, 2016 წელს პენსიების ზრდა დაგეგმილია ყველა კატეგორიის პენსიონერისათვის;  ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამებისთვის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცებულ გეგმასთან შედარებით გათვალისწინებულია ზრდა 55.3 მლნ ლარით, ხოლო 2015 წლის ბიუჯეტის პროექტის პირველ წარდგენასთან შედარებით 8.6 მლნ ლარით მეტი და შეადგენს 652,6 მლნ ლარს;  სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაციისა და აღჭურვის პროგრამის დაფინანსება 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცებულ გეგმასთან შედარებით იზრდება 10.0 მლნ ლარის ოდენობით, ხოლო 2015 წლის ბიუჯეტის პროექტის პირველ წარდგენასთან შედარებით 4.2 მლნ ლარის ოდენობით და შეადგენს 39.2 მლნ ლარს; რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთვის გამოყოფილია 1 000.0 მლნ ლარი (2014 წლის დამტკიცებულ გეგმასთან შედარებით გაზრდილია 125.0 მლნ ლარით, ხოლო 2015 წლის ბიუჯეტის პროექტის პირველ წარდგენასთან შედარებით 45.0 მლნ ლარით), რომლის ფარგლებშიც გათვალისწინებულია: 4  საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებისათვის - 645.2 მლნ ლარი (2015 წლის ბიუჯეტის პროექტის პირველ წარდგენასთან შედარებით გაზრდილია 56.9 მლნ ლარით);  რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციისათვის - 225.7 მლნ ლარი 2015 წლის ბიუჯეტის პროექტის პირველ წარდგენასთან შედარებით გაზრდილია 8.6 მლნ ლარით);  წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია - 119.2 მლნ ლარი;  განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთვის გათვალისწინებულია 853.9 მლნ ლარი (2014 წლის დამტკიცებულ გეგმასთან შედარებით გაზრდილია 99.6 მლნ ლარით, ხოლო 2015 წლის ბიუჯეტის პროექტის პირველ წარდგენასთან შედარებით - 25.0 მლნ ლარით),  მათ შორის:  ზოგადი განათლების დასაფინანსებლად გამოყოფილია 497.9 მლნ ლარი (2015 წლის ბიუჯეტის პროექტის პირველ წარდგენასთან შედარებით გაზრდილია 18.1 მლნ ლარით), რომლის ფარგლებშიც ახალი სასწავლო წლიდან განხორციელდება მასწავლებელთა ხელფასების ზრდა (საბაზისო ხელფასი 50 ლარით, ხოლო სხვადასხვა კატერიის მასწავლებელთა ხელფასი გაიზრდება 100-დან 200 ლარამდე). მასწავლებელტა ხელფასების ზრდა დაგეგმილია 2016 წელსაც.;  პროფესიული განათლების დასაფინანსებლად - 36,0 მლნ ლარი;  უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო პროგრამების დასაფინანსებლად - 155,0 მლნ ლარი;  საგანმანათლებლო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის - 120 მლნ ლარამდე; თავდაცვის სამინისტროსთვის გათვალისწინებულია 640 მლნ ლარი, 2014 წლის დამტკიცებულ გეგმასთან შედარებით სამინისტროს დაფინანსება გაზრდილია 24.1 მლნ ლარით, ხოლო 2015 წლის ბიუჯეტის პროექტის პირველ წარდგენასთან შედარებით - 15.0 მლნ ლარით (სსიპ - სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრ - დელტას და მისი კონტროლს ქვეშ მყოფი სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტების დაფინანსება გადატანილია ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროში, ხოლო ვეტერანთა საქმეების დეპარტამენტი წარმოდგენილია დამოუკიდებელ მხარჯავ დაწესებულებად);  შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის გათვალისწინებულია 615.0 მლნ ლარი (2015 წლის ბიუჯეტის პროექტის პირველ წარდგენასთან შედარებით სამინისტროს დაფინანსება გაზრდილია 15.0 მლნ ლარით);  სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთვის გამოყოფილია 291,0 მლნ ლარი, რაც მიმდინარე წლის  გეგმაზე 27,5 მლნ ლარით მეტია. გამოყოფილი თანხის ფარგლებში გათვალისწინებულია:  სამელიორაციო და საირიგაციო სისტემების განვითარებისათვის - 93.1 მლნ ლარი;  შეღავათიანი აგროკრედიტებისათვის - 32.4 მლნ ლარი;  მცირემიწიან ფერმერთა საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობისათვის - 50,0 მლნ ლარი; სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროსთვის გათვალისწინებულია 155,0 მლნ ლარი;  ენერგეტიკის სამინისტროსათვის გამოყოფილია 125.0 მლნ ლარი (მშ. გაზიფიცირება 20,0 მლნ ლარი);  ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსათვის გამოყოფილია 120,0 მლნ ლარი, (მშ. პროგრამა „აწარმოე საქართველოში“ 20,0 მლნ ლარი); 5  საგარეო საქმეთა სამინისტროსთვის გათვალისწინებულია 100,0 მლნ ლარი;  კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსთვის გათვალისწინებულია 95.0 მლნ ლარი. მიმდინარე წლის დამტკიცებულ გეგმასთან შედარებით სამინისტროს დაფინანსება გაზრდილია 15.0 მლნ ლარით, ხოლო 2015 წლის ბიუჯეტის პროექტის პირველ წარდგენასთან შედარებით - 10.0 მლნ ლარით;  იუსტიციის სამინისტროსთვის გამოყოფილია 68.5 მლნ ლარი (მიმდინარე წლის დამტკიცებულ გეგმასთან შედარებით სამინისტროს დაფინანსება გაზრდილია 8.0 მლნ ლარით, ხოლო პირველ წარდგენასთან შედარებით 3.5 მლნ ლარით);  ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებიტ გადაადგილებულ პირთა, დევნილთა და განსახლების სამინისტროსთვის გამოყოფილია 70.0 მლნ ლარი. მიმდინარე წლის დამტკიცებულ გეგმასთან შედარებით სამინისტროს დაფინანსება გაზრდილია 22.0 მლნ ლარით, ხოლო 2015 წლის ბიუჯეტის პროექტის პირველ წარდგენასთან შედარებით 10.0 მლნ ლარით, რომელიც მოხმარდება იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის სახლების მშენებლობა-რეაბილიტაციას;  სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროსთვის გამოყოფილია 70.0 მლნ ლარი, რაც 2014 წლის ბიუჯეტის მოცულობასთან შედარებით გაზრდილია 16.1 მლნ ლარით,, ხოლო 2015 წლის ბიუჯეტის პროექტის პირველ წარდგენასთან შედარებით გაზრდილია 15.0 მლნ ლარით, რომელიც მიმართული იქნება სპორტის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებების დასაფინანსებლად;  გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსთვის გათვალისწინებულია 39.0 მლნ ლარი (მიმდინარე წლის დამტკიცებულ გეგმასთან შედარებით სამინისტროს დაფინანსება გაზრდილია 8,0 მლნ ლარით, ხოლო 2015 წლის ბიუჯეტის პროექტის პირველ წარდგენასთან შედარებით 4.0 მლნ ლარით);  მთავრობის ადმინისტრაციის დასაფინანსებლად გამოყოფილია 32,5 მლნ ლარი, მათ შორის გათვალისწინებულია ეკონომიკური საბჭოს კრიზისებისა აპარატის, და უსაფრთხოების საგადასახადო ომბუცმენისა საბჭოს და აპარატის, განათლების საერთაშორისო ცენტრის დაფინანსება (6,0 მლნ ლარი);  ცენტრალური საარჩევნო კომისიისათვის გამოყოფილია 22,0 მლნ ლარი, რაც 2,0 მლნ ლარით აღემატება პროექტის პირველადი ვარიანტით გათვალისწინებულ თანხას;  საერთო სასამართლოების დაფინანსება შეადგენს 50,0 მლნ ლარს, რაც 2,6 მლნ ლარით აღემატება 2014 წლის ასიგნებებს;  იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დაფინანსება გაზრდილია 205,0 ათასი ლარით, ხოლო საკონსტიტუციო სასამართლოს ბიუჯეტი იზრდება 75,0 ათასი ლარით;  ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის დაფინანსება გაზრდილია 300,0 ათასი ლარით, ხოლო დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი - 200,0 ათასი ლარით;  დაზვერვის სამსახურისათვის გათვალისწინებულია 14,0 მლნ ლარი, რაც მიმდინარე წლის ასიგნებებს აღემატება 6,0 მლნ ლარით, ხოლო პროექტის პირველადი ვარიანტით გათვალისწინებულ თანხას - 2,0 მლნ ლარით;  სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის დაფინანსება შეადგენს 50,0 მლნ ლარს; 6  სახახლო დამცველის აპარატისათვის გამოყოფილია 4,0 მლნ ლარი, რაც მიმდინარე წლის ბიუჯეტს აღემატება 1,6 მლნ ლარით;  კონკურენციის სააგენტოსათვის გამოყოფილია 1,9 მლნ ლარი;  პროექტის პირველად ვარიანტთან შედარებით გაზრდილია შემდეგი ორგანიზაციების დაფინანსება:  სსიპ - ვეტერეანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური - 3 450,0 ათასი ლარით;  სსიპ - საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო - 1 300,0 ათასი ლარით;  სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური - 1 000,0 ათასი ლარით;  პერსონალური ინფორმაციის დაცვის ინსპექტორის აპარატი - 850,0 ათასი ლარით;  სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი - 700,0 ათასი ლარით;  სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო - 200,0 ათასი ლარით;  სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო - 200,0 ათასი ლარით;  ბიუჯეტში გათვალისწინებულია ა(ა)იპ - სოლიდარობის ფონდის ადმინისტრაციული ხარჯების დაფინანსება, რაც 260,0 ათას ლარს შეადგენს;  სხვა მხარჯავი დაწესებულებების დაფინანსების მოცულობები, უმეტეს შემთხვევაში შენარჩუნებულია მიმდინარე წლის დონეზე;  რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდისა და სოფლის მხარდაჭერის პროგრამისათვის ჯამში გათვალისწინებულია 300,0 მლნ ლარი;  მთავრობის სარეზერვო ფონდის შედარებით შემცირებულია 20,0 მოცულობა მლნ პროექტის ლარით და პირველად 2014 წლის ვარიანტთან ანალოგიურად განსაზღვრულია 50.0 მლნ ლარის ოდენობით. ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერის მოცულობა გაზრდილია 58,1 მლნ ლარით და შეადგენს 854,0 მლნ ლარს. საქართველოს პარლამენტში გამოთქმული წინადადებების გათვალისწინებით, გადამუშავებული პროექტის მიხედვით 2014 წელთან შედარებით არ მცირდება არცერთი მუნიციპალიტეტის ტრანსფერის მოცულობა. ამასთან, „სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად სსიპ-საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოზე დაკისრებული ფუნქციების შეუფერხებლად განხორციელების მიზნით, აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკას და ადგილობრივ თვითმმართველს ერთეულებს ევალებათ 2015 წლის განმავლობაში სსიპ-საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს გადაურიცხონ თანხები, რომელიც არ უნდა იყოს 2014 წელს სახანძრო-სამაშველო სამსახურების ფუნქციონირებისთვის გათვალისწინებულ თანხაზე ნაკლები. ბ) კანონის პროექტის ფინანსური დასაბუთება: ბ.ა) კანონის პროექტის მიღებასთან დაკავშირებით აუცილებელი ხარჯების დაფინანსების წყარო _ ბ.ბ) კანონის პროექტის გავლენა ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილზე 7 _ ბ.გ) კანონის პროექტის გავლენა ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე _ ბ.დ) სახელმწიფოს ახალი ფინანსური ვალდებულება _ ბ.ე) კანონის პროექტის მოსალოდნელი ფინანსური შედეგები იმ პირთათვის, რომელთა მიმართაც ვრცელდება კანონპროექტის მოქმედება _ ბ.ვ) კანონის პროექტით დადგენილი გადასახადის, მოსაკრებელის ან სხვა სახის გადასახდელის ოდენობის განსაზღვრის წესი (პრინციპი) კანონის პროექტი არ ითვალისწინებს გადასახადის, მოსაკრებელის ან სხვა სახის გადასახდელის ოდენობის განსაზღვრას და შესაბამისად არ ადგენს მათი განსაზღვრის წესს. გ) კანონის პროექტის მიმართება საერთაშორისო სამართლებრივ სტანდარტებთან გ.ა) კანონის პროექტის მიმართება ევროკავშირის დირექტივებთან კანონის პროექტი არ ეწინააღმდეგება ევროკავშირის დირექტივებს. გ.ბ) კანონის პროექტის მიმართება საერთაშორისო ორგანიზაციებში საქართველოს წევრობასთან დაკავშირებულ ვალდებულებებთან კანონის პროექტის მიღება არ ეწინააღმდეგება საქართველოს მიერ საერთაშორისო ორგანიზაციებში წევრობასთან დაკავშირებით აღებულ ვალდებულებებს. გ.გ) კანონის პროექტის მიმართება საქართველოს ორმხრივ და მრავალმხივ ხელშეკრულებებთან კანონის პროექტის მიღება არ არღვევს და არ ეწინააღმდეგება საქართველოს მიერ დადებული ორმხრივი და მრავალმხრივი საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრ ვალდებულებებს. დ) კანონის პროექტის მომზადების პროცესში მიღებული კონსულტაციები: დ.ა) არასახელმწიფო ან/და საერთაშორისო ორგანიზაცია/დაწესებულება, ექსპერტები, რომლებმაც მონაწილეობა მიიღეს კანონის პროექტის შემუშავებაში, ასეთის არსებობის შემთხვევაში 8 წარმოდგენილი კანონპროექტის ძირითადი პარამეტრები შეთანხმებულია საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან. დ.ბ) კანონის პროექტის შემუშავებაში მონაწილე ორგანიზაციის (დაწესებულების) ან/და ექსპერტის შეფასება კანონპროექტის მიმართ წარმოდგენილი კანონპროექტი მოწონებული იქნა საქართველოს მთავრობის მიერ; დ.გ) კანონის პროექტის ავტორი კანონის პროექტის ავტორია საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო დ.დ) კანონის პროექტის ინიციატორი კანონის პროექტის ინიციატორია საქართველოს მთავრობა. 9
შენიშვნების ფურცელი
ინფორმაცია საქართველოს პარლამენტში, საკომიტეტო განხილვების დროს გამოთქმული შენიშვნებისა და რეკომენდაციების გათვალისწინების თაობაზე შენიშვნა კომენტარი ეროვნული ბანკი მნიშვნელოვანია ბიუჯეტის დეფიციტის 3%-ზე დაბალი მაჩვენებლის შენარჩუნება და მომდევნო წლებში შემცირების ტენდენციის გაგრძელება. 2015 წლის პროექტთან ერთად წარმოდგენილი მაკროეკონომიკური და ფისკალური პარამეტრები ითვალისწინებს დეფიციტს 3% (GFSM 1986) და საშუალოვადიან პერიოდში კლებად ტენდენციას, საბიუჯეტო დეფიციტი 2018 წლისათვის იქნება მშპ-ს 2%-ის ფარგლებში. საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტი პროგრამული ბიუჯეტირების გაუმჯობესება, ინდიკატორების გაანგარიშებისა და შეფასების არსებული მეთოდიკის სრულყოფის პროცესის დაჩქარება. ბიუჯეტის პროექტთან ერთად წარმოდგენილი საპროგნოზო მაკროეკონომიკური პარამეტრები შეთანხმებულია საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან, თუმცა როგორც ცნობილია კონსულტაციები გრძელდება და დაზუსტებული პარამეტრები წარმოდგენილი იქნება შემდგომში. პროექტი დაგეგმილია კონსერვატორული მიდგომებით და არსებობს ფისკალური პარამეტრების ზრდის რეზერვები, რაც სოციალური თუ სხვა მიმართულების პრიორიტეტების დამატებით დაფინანსების საშუალებას მოგვცემს. საჯარო მოხელეების შრომის საშუალო ანაზღაურება თვეში სამინისტროების მიხედვით კვლავ უთანაბროა და განსხვავდება ერთმანეთისაგან. აუცილებელია ქვეყანაში საჯარო სამსახურისათვის ერთიანი სახელფასო პოლიტიკის ჩამოყალიბება. მიზანშეწონილია წარმოდგენილ კანონპროექტში შევიდეს ცვლილება იმ საჯარო მოხელეების საკლასო ჩინის შესაბამისი დანამატების გაცემის შეზღუდვის (მუხლი 22) გაუქმების მიზნით, რომლებსაც მინიჭებული აქვთ ჩინი მაგრამ არ ეძლევათ შესაბამისი დანამატი 2006 წლის პირველი იანვრიდან. მიუხედავად იმისა, რომ ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერების ოდენობა წარმოდგენილი პროექტით 2014 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით გაზრდილია 45,1 მლნ ლარით და შეადგენს 841,0 მლნ ლარს, ზოგიერთი თვითმმართველი ერთეულის მიხედვით მათთვის გადასაცემი ტრანსფერის ოდენობები შემცირებულია. გათანაბრებითი ტრანსფერის გაანგარიშების მეთოდიკა საჭიროებს დახვეწას, კერძოდ ისეთი მექანიზმის შემუშავებას, რომელიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტების მიერ მიმდინარე პერიოდისთვის გათვალისწინებული ფინანსური დახმარებების ოდენობებს თუნდაც ამ ეტაპზე არ შეამცირებს. პროცესის სრულყოფილად წარმართვისათვის მნიშნველოვანია, როგორც აღმასრულებელი ხელისუფლების ისე საკანონმდებლო ხელისუფლების და აუდიტის სამსახურის ერთობლივი ძალისხმევა, რომ შესრულების შეფასების ინდიკატორები ბიუჯეტის დაგეგმვის პროცესში ეფექტურ ინსტუმენტად იქცეს. ამ მიზნით სამუშაოები კვლავ გრძელდება, დონორებთან (EU, GIZ) თანაშრომლობით მომავალ წელს მომზადდება პროგრამული დეტალური ბიუჯეტის შედგენის სახელმძღვანელო მხარჯავი დაწესებულებებისათვის წარმოდგენილი პარამეტრები შეთანხმებულია საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან. რეგიონსა და მსოფლიო ეკონომიკაში მიმდინარე პროცესები და ტენდენციები არ იძლევა უფრო მაღალი პროგნოზებით ბიუჯეტის დაგეგმვის საშუალებას. საგადასახადო კოდექსის ცვლილებების შედეგად დაგეგმილი დამატებითი ფისკალური რესურსის (140 მლნ ლარი) გადანაწილება წარმოდგენილია 2015 წლის ბიუჯეტის პროექტის გადამუშავებულ ვარიანტში მუშაობა მიმდინარეობს საჯარო სამსახურის რეფორმაზე, რაც მათ შორის ითვალისწინებს შრომის ანაზღაურების საკითხების მოწესრიგებას და ერთიანი სტანდარტების დანერგვას მთელ საჯარო საქტორში. აღნიშნულიდან გამომდინარე მიზანშეწონილია რეფორმის დასრულებამდე შენარჩუნდეს არსებული მდგომარეობა და საკლასო ჩინების მინიჭების და ანაზღაურების საკითხი გადაწყდეს რეფორმის ფარგლებში ახალი მუნიციპალიტეტებისათვის ტრანსფერის გაანგარიშება განხორციელდა დადგენილი ფორმულის მიხედვით და 2015 წელს მათთვის გადასაცემი ტრანსფერის ოდენობები წარმოდგენილია 2015 წლის ბიუჯეტის პროექტის შესაბამის თავში. ახალი მუნიციპალიტეტების დამატება გამოიწვია ტრანსფერისთვის გასანაწილებელი თანხიდან შესაბამისი ნაწილის მიმართვა ახალ მითუმეტეს, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის შესაბამისად იქმნება ახალი მუნიციპალიტეტები, რომლებიც წარმოდგენილი პროექტით არ არის გათვალისწინებული. 2015 წლის ბიუჯეტის პროექტში არ არის გათვალისწინებული პენსიების მატება. უნდა გამოინახოს ფინანსური რესურსი ყველა კატეგორიის პენსიონერისთვის პენსიების გაზრდის მიმართულებით. ბიუჯეტის პროექტის განხილვის შემდეგი ეტაპისათვის წარმოდგენილი უნდა იქნეს პენსიების მატების ოდენობები და გაცემის ვადები. „ბავშვთა სიღარიბე საქართველოში“, სადაც განხილულ იქნა ბავშვთა სიღარიბის ტენდენციები 2009-2013 წლებში. შემოთავაზებულ იქნა რეკომენდაციები ბავშვთა სიღარიბის დაძლევის მიმართულებით. ძირითადი ყურადღება გამახვილებული იყო სახელმწიფო დახმარების აუცილებლობასა და მნიშვნელობაზე. სახელმწიფოს მხრიდან უნდა მოხდეს სათანადო რეაგირება და შესაბამისი ფინანსური რესურსის გამოძებნა, რათა შესაძლებელი იყოს ოჯახში თითოეულ ბავშვზე დახმარების სახით ფულადი დანამატის გაცემა. 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტით ბიუჯეტის ასიგნებებში (მუხლი 15) რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდში გათვალისწინებულია 300 მლნ ლარი ერთი პროგრამული კოდით. ბიუჯეტის პროექტის მარეგულირებელ ნორმებში (მუხლი 19) მითითებულია, რომ 300 მლნ ლარიდან 250 მლნ ლარი გათვალისწინებულია რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების დასაფინანსებლად, ხოლო 50 მლნ ლარი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამებისთვის. აღნიშნული პროექტებისა და პროგრამების დაფინანსება 2014 წელს გათვალისწინებული იყო ცალ-ცალკე პროგრამული კოდების მიხედვით. საჭიროა განმარტებები აღნიშნული ცვლილების თაობაზე, ხომ არ იცვლება ამ პროექტების დაფინანსების მექანიზმი. მუნიციპალიტეტებზე, რის გამოც შემცირდა არსებული მუნიციპალიტეტებისათვის გასანაწილებელი მთლიანი ბაზა და ზოგიერთ მუნიციპალიტეტებს შეუმცირდა მისაღები ტრანსფერი 2014 წელთან შედარებით. 2015 წლის ბიუჯეტის პროექტის გადამუშავებულ ვარიანტში წარმოდგენილია ტრანსფერის გაანგარიშება იმგვარად, რომ არცერთ მუნიციპალიტეტს არ უმცირდება 2014 წელს დადგენილი ტრანსფერის მოცულობა 2015 წლის ბიუჯეტის პროექტის გადამუშავებულ ვარიანტში გათვალისწინინებულია სოციალურად დაუცველი და მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ასაკით პენსიონერთათვის საპენსიო გასაცემლის ზრდა 25 ლარამდე 1 სექტემბრიდან, რისთვისაც 2015 წლის ბიუჯეტში დამატებითი გათვალისწინებულია 10 მლნ ლარი (სულ 1 370.0 მლნ ლარი) შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო მუშაობს სოციალური დახმარებების მეთოლოგიაზე, რაც შეცვლის ქულების მინიჭების არსებულ მექანიზმს და გააუმჯობესებს სოციალურად დაუცველ იმ ოჯახთა მდგომარეობას, რომელთაც ყავთ ბავშვები. გარდა ამისა აღსანიშნავია, რომ მიმდინარე წლის ივლისიდან მთავრობის გადაწყვეტილებით დაიწყო ახალი პროგრამა დემოგრაფიული მადგომარებობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნობრივი პროგრამა, რომლის მიზანია საქართველოში დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება, შობადობის მატერიალური წახალისების მეშვეობით. პროგრამის ფარგლებში 150-200 ლარიანი დახმარებები დაენიშნათ მე-3 და და თითოეულ მომდევნო შვილზე, რომლის ასაკი არ აღემატება 2 წელს. აღნიშნული დახმარება გაიცემა მშობელზე, რომელიც ფაქტობრივად ცხოვრობს საქართველოს იმ რეგიონში, სადაც ბავშვის (ბავშვების) დაბადების წლის წინა მე-2 და მე3 წელში წლიური ბუნებრივი მატების საშუალო დადებითი მაჩვენებელი (ამ მაჩვენებელს განსაზღვრავს სსიპ სტატისტიკის ეროვნული საქართველოს სამსახური) არ ფიქსირდება. 2015 წლის ბიუჯეტის პროექტში წარმოდგენილი რეგულაციების თანახმად რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდში გათვალისწინებული 300.0 მლნ ლარიდან 50 მლნ ლარი გამოყენებული იქნება ისევ სოფლის მხარდაჭერის პროგრამისათვის და ამ რესურსით შესაძლებელია იქნება განხორციელდეს პროექტები როგორც კონკრეტული სოფლის მასშტაბით, ასევე ერთი მუნიციპალიტეტის ფარგლებში კანონპროექტის მიხედვით 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობებში ხდება ზოგიერთი პარამეტრის შემცირება წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით. ეს შემცირება ძირითადად ეხება „სხვა შემოსავლებს“. მაგ.: სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების მოგებიდან მისაღები დივიდენდები შემცირებულია 50 მლნ ლარით, რაც საჭიროებს შესაბამის განმარტებებს. 2015 წლის ბიუჯეტის პროექტიდან არ ჩანს გათვალისწინებულია თუ არა საშემოსავლო გადასახადიდან დაქირავებული ფიზიკური პირის საშემოსავლო გადასახადზე დაუბეგრავი მინიმუმის შესაბამისი თანხის დაბრუნება. თუ გათვალისწინებულია, რა ოდენობით. საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტში შემოსულია არაერთი წერილი კოოპერატიულ ბინათმშენებლობასთან დაკავშირებული პრობლემის მოგვარების თხოვნით. მთავრობამ ამ მიმართულებით უნდა გააქტიუროს მუშაობა და განსაზღვროს დავალიანების დაფარვის წესი და მექანიზმი. საქართველოში პროფესიული განათლების ხელმისაწვდომობისა და კვალიფიციური კადრების მომზადების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით მიზანშეწონილია მთავრობამ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან ერთად გადახედოს 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტში პროფესიული განათლების სისტემის დაფინანსების გაზრდის შესაძლებლობებს. მნიშვნელოვანია არსებული პროფესიული კოლეჯების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და აღდგენა. მოახლოებულ არჩევნებთან დაკავშირებით გაგრძელდეს პირადობის მოწმობების უფასო და შეღავათიანი პირობებით გაცემა და ამ მიზნით 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტში გათვალისწინებულ იქნეს შესაბამისი დაფინანსება. სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 2015-2018 წლების „ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტის“ პირველადი ვარიანტით 2014 წელს მოსალოდნელია კერძო რამდენიმე სოფლის საჭიროებებიდან გამომდინარე. აღსანიშნავია, რომ 2014 წელსაც არ ხდება გეგმით გათვალისწინებული მთლიანი მოცულობის მობილიზება. ბიუჯეტის გადასახდელების დაფინანსების მიზნით აღნიშნული თანხის მობილიზების საჭიროება არ არსებობს და მიზანშეწონილია საწარმოებს ქონდეთ რესურსი რეინვესტირებისათვის. დაუბეგრავი მინიმუმის სახით დასაბრუნებელი თანხა წარმოადგენს სახელმწიფოს ვალდებულებას შესაბამისი გადამხდელებისათვის და შესაბამისი ამ თანხის ასახვა არ ხდება 2015 ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილში. 2015 წლის ბიუჯეტის პროექტში დაგეგმილია საშემოსავლო გადასახადი დასაბრუნებელი მოცულობის (150 მლნ ლარი) გამოკლებით; კოოპერატიული ბინათმშენებლობის საკითხი კომპლექსური თემაა, დიდ რესურსთანაა დაკავშირებული და ბიუჯეტში ასახვამდე მიზანშეწონილია შემუშავდეს სათანადო გეგმა, რაზედაც მუშაობას აგრძელებს სამთავრობო კომისია. პროფესიული განათლების დასაფინანსებლად სამინისტროს ბიუჯეტში გათვალისწინებულია 36 მლნ ლარი. მათ შორის უშუალოდ პროფესიული სასწავლებელბისათვის 26.5 მლნ ლარი, ამას გარდა 7.5 მლნ ლარი გათვალისწინებული განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის ფუნქციონირებისათვის, რომელიც მათ შორის გულისხმობს ინფორმაციული ტექნოლოგიების სფეროში პროფესიული საგანმანათლებლო საქმიანობის განხორციელებას; ამას გარდა, 15 მლნ ლარი გათვალისწინებულია პროფესიული სასწავლებელების ინფრასტრუქტურის მშენებლობა/რეაბილიტაციისათვის ასევე სასწავლო გეგმების შემუშავებისთვის გათვალისწინებულია დამატებით 2.6 მლნ ლარი აღნიშნული მომსახურების გაწევას საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს დაქვემდებარებაში არსებული შესაბამისი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი ახორციელებს კანონმდებლობით ნებადართული (არასაბიუჯეტო) შემოსავლებით მიღებული სახსრებიდან. სააგენტო გააგრძელებს მომსახურების მიწოდებას და შესაბამის აქციებს სხვადასხვა ბენეფიციარებისათვის მოწმობების დარიგების შეღავათიანი პირობების შეთავაზების მიმართულებით ბიუჯეტის კანონის პროექტზე თანდართულ „ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და ინვესტიციების ნომინალური მოცულობის ზრდა მშპ-ის 25.9%-მდე, ხოლო 2018 წლისათვის 27.8%-მდე. თუმცა, ბიუჯეტის კანონის პროექტზე თანდართულ „ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტის“ გადამუშავებულ ვარიანტში აღარაფერია ნათქვამი კერძო ინვესტიციების საპროგნოზო მაჩვენებელთან დაკავშირებით და მხოლოდ მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში კერძო ინვესტიციების ფაქტიური ზრდის ტემპის მაჩვენებელია (21.0%) მოყვანილი. საერთაშორისო სავალუტო ფონდისა და ფინანსთა სამინისტროს მიერ პროგნოზირებული სამომხმარებლო ფასებით გამოხატული ინფლაციის საშუალოვადიანი მაჩვენებლები ერთმანეთისაგან განსხვავებულია. კერძოდ, თუ 2015-2018 წლების „ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტის“ გადამუშავებულ ვარიანტში ინფლაციის საშუალოვადიანი მაჩვენებელი შემცირების ტენდენციით ხასიათდება (2018 წლისათვის 3.5%), საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგნოზით აღნიშნული მაჩვენებელი იზრდება (2014-2015 წლებისათვის შესაბამისად, 4.6% და 4.9%) და საშუალოვადიან პერიოდში სტაბილურად, 5.0%-ის დონეზეა განსაზღვრული. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის აღნიშნული პროგნოზი განპირობებულია, ერთი მხრივ, წლის ბოლოსათვის მიმდინარე და კაპიტალური ხარჯების მოსალოდნელი ზრდით (აღნიშნული განპირობებული იქნება ბიუჯეტის მაღალი ათვისებით წლის ბოლოს), ხოლო, მეორე მხრივ, იმპორტირებულ საქონელზე ფასების მოსალოდნელი ზრდით1. სსფ-ისა და მსოფლიო ბანკის შეფასებით, 2014 წლის მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის მოსალოდნელი მნიშვნელობა -8.4%-ის, ხოლო აზიის განვითარების ბანკის მიერ -8.0%-ის დონეზე განისაზღვრა, მაშინ როდესაც BDD-ის გადამუშავებული ვარიანტით განსაზღვრული მაჩვენებელი -7.5%-ს შეადგენს. სახელმწიფო ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლების პროგნოზირების არსებული პრაქტიკით პროგნოზირებისას გამოყენებული მოდელი ითვალისწინებს, ერთი მხრივ, მიმდინარე წლის ფაქტობრივი მობილიზების ტენდენციებს (ექსტრაპოლაციის მეთოდის გამოყენებით), მეორე მხრივ, მაკროეკონომიკური ინდიკატორების საპროგნოზო მაჩვენებლებს დასაგეგმი პერიოდისათვის. პროგნოზირების საფუძვლად გამოყენებულ 1 IMF Country Report No. 14/250 მიმართულებების დოკუმენტში“ ხაზგასმულია, რომ გრძელვადიან პერიოდში მშპ-ის ზრდაში წარმმართველი როლი ექნება ინვესტიციებს. ის რომ გრძელვადიან პერიოდში მთავრობის ინვესტიციებს (%-ად მშპ-თან) არ ექნება ზრდის ტენდენცია, ნიშნავს კერძო ინვესტიციების ნომინალური მოცულობის ზრდას მშპ-ს მიმართ. აღსანიშნავია, რომ ბიუჯეტის პროექტს თან ერთვის მაკროეკონომიკური პროგნოზების განახლებული ცხრილი, სადაც მოცემულია კერძო კაპიტალის შემოდინების განახლებული პროგნოზებიც. ფინანსთა სამინისტრო ბიუჯეტის დაგეგმვისას ცდილობს ბიუჯეტის პროექტში ჩადოს მაქსიმალურად რეალისტური მოსალოდნელი ინფლაციის მაჩვენებლები, რათა მეტი სიზუსტით მოხდეს ბიუჯეტის მოსალოდნელი შემოსავლების პროგნოზირება. (ანუ ინფლაციის ხარჯზე არ მოხდება გადაჭარბებული საბიუჯეტო შემოსავლების დაგეგმვა). გარდა ამისა, სსფ-ის ქვეყნის ანგარიშში ნახსენები ინფლაციის მაჩვენებელი წარმოადგენს ფასების ცვლილებას წინა წლის შესაბამის თვესთან მაშინ, როდესაც 2015-2018 წლების „ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტში“ პროგნოზირებულია წლის საშუალო ინფლაცია. ეს კი ორი სხვადასხვა მაჩვენებელია. ფინანსთა სამინისტროს მიერ შემუშავებულ მაკრო სცენარებში ჩადებულია მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის ის მაჩვენებელი, რაც მიმდინარე ანგარიშის კომპონენტების ტენდენციებიდან მომდინარეობს. აღნიშნული პროგნოზი გაკეთებულ იქნა მიმდინარე წლის მაისში. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს პროგნოზის განახლების კალენდარი არ ემთხვევა არც საბიუჯეტო კალენდარს და არც საერთაშორისო ორგანიზაციების პროგნოზების განახლების თარიღებს. არსებულ მიმდინარე ანგარიშის ბალანსის პროგნოზულ მაჩვენებელში განსხვავება საკმაოდ დაბალია. აგრეთვე, გასათვალისწინებელია ის გარემოება, რომ ის გეოპოლიტიკური მოვლენები, რომლებიც ვითარდება საქართველოს მნიშვნელოვან სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებში, ართულებს მიმდინარე ანგარიშის ბალანსის პროგნოზირებას. საგადასახადო შემოსავლების პროგნოზირების არსებული მეთოდოლოგია იძლევა საკმარისი სიზუსტის პროგნოზებს. კერძოდ ბოლო წლების გამოცდილება აჩვენებს, რომ ფაქტიური შემოსავლები პროგნოზირებულს არ ჩამორჩებიოდა 5%-ზე მაკროეკონომიკურ აგრეგატებსა და საგადასახადო შემოსავლებს შორის ელასტიურობის კოეფიციენტები განისაზღვრება დაშვების საფუძველზე და ძირითად შემთხვევებში 1-ს უტოლდება. იმის გათვალისწინებით, რომ ამ მიმართულებით მონაცემების ნაკლებობის გამო დამატებითი კვლევა ჩატარებული არ არის, არსებული გამოცდილებისა და საერთაშორისო პრაქტიკის გათვალისწინებით აღნიშნული მისაღებად შეიძლება ჩაითვალოს. თუმცა გასათვალისწინებელია, რომ საერთაშორისო კვლევებით, საგადასახადო შემოსავლების ცალკეული ტიპებისათვის მაკროეკონომიკური კოეფიციენტები შესაძლოა ინდიკატორებისადმი ელასტიურობის განსხვავდებოდეს2, ამდენად, მიზანშეწონილია სამომავლოდ ყურადღება გამახვილდეს ამ საკითხზე და დაიწყოს მუშაობა კვლევის/ანალიზის ჩასატარებლად ამ მიმართულებით მოდელის დაშვებების საფუძვლიანობის გასამყარებლად. სახელმწიფო ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლების პროგნოზირების არსებული პრაქტიკით პროგნოზირებისას გამოყენებული მოდელი ითვალისწინებს, ერთი მხრივ, მიმდინარე წლის ფაქტობრივი მობილიზების ტენდენციებს (ექსტრაპოლაციის მეთოდის გამოყენებით), მეორე მხრივ, მაკროეკონომიკური ინდიკატორების საპროგნოზო მაჩვენებლებს დასაგეგმი პერიოდისათვის. პროგნოზირების საფუძვლად გამოყენებულ მაკროეკონომიკურ აგრეგატებსა და საგადასახადო შემოსავლებს შორის ელასტიურობის კოეფიციენტები განისაზღვრება დაშვების საფუძველზე და ძირითად შემთხვევებში 1-ს უტოლდება. იმის გათვალისწინებით, რომ ამ მიმართულებით მონაცემების ნაკლებობის გამო დამატებითი კვლევა ჩატარებული არ არის, არსებული გამოცდილებისა და საერთაშორისო პრაქტიკის გათვალისწინებით აღნიშნული მისაღებად შეიძლება ჩაითვალოს. თუმცა გასათვალისწინებელია, რომ საერთაშორისო კვლევებით, საგადასახადო შემოსავლების ცალკეული ტიპებისათვის მაკროეკონომიკური ინდიკატორებისადმი ელასტიურობის კოეფიციენტები შესაძლოა განსხვავდებოდეს3, მიზანშეწონილია სამომავლოდ ყურადღება გამახვილდეს ამ საკითხზე და დაიწყოს მუშაობა კვლევის/ანალიზის ჩასატარებლად ამ მიმართულებით მოდელის დაშვებების საფუძვლიანობის გასამყარებლად. გარდა ,,შემოსავლები საკუთრებიდან’’ მუხლისა, 2014 წლის ბიუჯეტის კანონთან მიმართებაში შემცირების ტენდენციით ხასიათდება ,,სანქციები(ჯარიმები და საურავები)“ და ,,შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლების’’ მუხლებიდან მისაღები შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლები, შესაბამისად, 20 მლნ და 13.4 მლნ ლარის ოდენობით. თუ გავითვალისწინებთ მიმდინარე წლის 8 თვის მდგომარეობით სანქციების სახით მობილიზებული შემოსავლების მოცულობას (მობილიზებული წლიური გეგმის 47.8%), აღნიშნული მუხლით მისაღები შემოსავლების მიმდინარე წელთან შედარებით შემცირებულად დაგეგმვა, რეალისტურად შეიძლება შეფასდეს. თუმცა მიზანშეწონილია, დამატებით იქნას განმარტებული კანონპროექტით გათვალისწინებული საპროცენტო შემოსავლების არსებითი ზრდა (ნომინალურ გამოხატულებაში 14 მლნ ლარით; პროცენტულად - 50%-ით), მითუმეტეს თუ გავითვალისწინებთ აღნიშნული მუხლის სახით 2014 წლის 8 თვის მდგომარეობით მობილიზებული შემოსავლების ტენდენციებს (წლიური გეგმის მხოლოდ 44%). მეტად და არ აჭარბებდა მას 10%-ზე მეტად, რაც PEFA-ს მეთოდოლოგიის მიხედვით იმსახურებს უმაღლეს შეფასებას. გამონაკლისი იყო მხოლოდ 2013 წელი, როდესაც გადახრა გამოწვეული იყო მაკროეკომიკური ვარაუდების გამო და არა შემოსავლების გაანგარიშების მეთოდოლოგიის ხარვეზებით. ელასტიურობის კოეფიციენტად გამოიყენება 1 იმიტომ, რომ ამ ეტაპზე სტატისტიკური ინფორმაცია არ იძლევა მისი მეტ ნაკლები სიზუსტით შესწავლის შესაძლებლობას. მაგრამ, როგორც აღინიშნა ელასტიურობის კოეფიციენტებად 1-ის გამოყენება, მნიშვნელოვნად არ აუარესებს პროგნოზის სიზუსტეს. მიუხედავად ამისა, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროში მუდმივად მიმდინარეობს მუშაობა შემოსავლების პროგნოზების მეთოდოლოგიის დახვეწასა და გაუმჯობესებაზე, მათ შორის სხვადასხვა კოეფიციენტების შესწავლასა და გამოყენებაზე. 2014 წლის 10 თვის ფაქტიური მონაცემებით სანქციების (ჯარიმები და საურავები) სახეში შემცირებულია შემოსავალი სანქციებიდან ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო, კერძოდ, საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის სახეში, რაც ძირითადად გამოწვეულია 2013 წელს ზოგიერთი სახეობის ჯარიმის ოდენობის შემცირებით, ამასთანავე მნიშვნელოვნადაა შემცირებული შემოსავალი სანქციებიდან სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული სამართალდარღვევების გამო. აღნიშნული ტენდენციების გათვალისწინებით მცირდება დასაგეგმი საპროგნოზო მაჩვენებელი. რაც შეეხება, შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლების სახით მიღებულ შემოსავალს, 2014 წელს ზოგიერთი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ანგარიშზე არსებული ნაშთიდან დაგეგმილი იყო 50.0 მლნ ლარის მიმართვა სახელმწიფო ბიუჯეტში. აღნიშნული თანხები 2015 წელს დაგეგმილი არ არის. ამ ფაქტორის გათვალისწინებით მცირდება დასაგეგმი საპროგნოზო მაჩვენებელიც. Measuring Cyclically-Adjusted Budget Balances for OECD Countries. Jul 2005. Nathalie Girouard and Christophe André. Economics Department, OECD, PAPER No. 434 3 Measuring Cyclically-Adjusted Budget Balances for OECD Countries. Jul 2005. Nathalie Girouard and Christophe André. Economics Department, OECD, PAPER No. 434 2 2015 წლის ბიუჯეტის კანონის პროექტით გათვალისწინებულია ასიგნებების მოცულობის ზრდა ან იმავე დონეზე შენარჩუნება იმ პროგრამებშიც სადაც 8 თვის შესრულების მდგომარეობა მიმდინარე წლის 9 თვის გეგმასთან მიმართებაში 50%-ზე ნაკლებია (რაც შესრულების დაბალი მაჩვენებელია), თუმცა მომავალი წლის ბიუჯეტის კანონპროექტით დაგეგმილია ასიგნებების ზრდა ან მხოლოდ უმნიშვნელოდ ოდენობით შემცირება სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შეფასებით, მიზანშეწონილია დამატებითი ყურადღება გამახვილდეს იმ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების დაგეგმვისა და შესრულების ეტაპებზე, რომელთაც ახასიათებდათ გასული ან/და მიმდინარე საბიუჯეტო წლების განმავლობაში ათვისების დაბალი მაჩვენებლები, რათა მიმდინარე და დასაგეგმი საბიუჯეტო წლისთვის უზრუნველყოფილ იქნეს ასიგნებების ათვისების შესაბამისობა კანონით დამტკიცებულ გეგმასთან. ცალკეული ქვეპროგრამებისათვის 2015 წლის ბიუჯეტის კანონის პროექტით განსაზღვრულია ასიგნებების მნიშვნელოვანი ზრდა 2014 წელთან შედარებით, თუმცა გაურკვეველია რის საფუძველზე იგეგმება აღნიშნული ზრდა, თუ გავითვალისწინებთ, რომ ქვეპროგრამების მიზნები, მოსალოდნელი შედეგები და შედეგების შეფასების ინდიკატორები გასული წლის იდენტურია. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსათვის გათვალისწინებული„მეცნიერების აღდგენა და განვითარება“ (32 04 02 05) ქვეპროგრამისათვის 2013 წელს დამტკიცებული ასიგნებები 5.0 მლნ ლარით განისაზღვრა, თუმცა საკასო ხარჯი არ გაწეულა და რესურსი გადანაწილებულ იქნა სხვა პროგრამებზე. მიზანშეწონილია ასიგნებები დაგეგმვის ეტაპზევე განისაზღვროს შესაბამისი ქვეპროგრამების ასიგნებებში, რაც უზრუნველყოფს წლის განმავლობაში მსგავსი მასშტაბური გადანაწილების თავიდან არიდებას. მთავრობის სარეზერვო ფონდის მოცულობა 2014 წლის ბიუჯეტის კანონით განსაზღვრულ მაჩვენებელთან შედარებით გაიზარდა 20 მლნ ლარით და დაუბრუნდა 2012 წლის მდგომარეობას (70 მლნ ლარს). 2015 წელს ეკონომიკის გრძელვადიანი რესურსით უზრუნველყოფისათვის განკუთვნილი სახაზინო ობლიგაციების ემისია გათვალისწინებული არ არის. ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაციით, არც აღნიშნული მექანიზმის დანერგვის საჭიროებისა და არც მისი გაუქმების მიზეზების შესახებ მომზადებულა დოკუმენტირებული ანალიზი. როგორც სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის 2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონის პროექტზე დასკვნაში აღინიშნა, აუცილებელია შეფასებულიყო აღნიშნული მექანიზმის ამოქმედების მოსალოდნელი ეფექტი ეკონომიკურ გარემოზე, როგორც მოკლევადიან, ასევე საშუალო და გრძელვადიან პერიოდში, ხოლო დანერგვის შემდეგ, მიზანშეწონილია, გაანალიზდეს ფაქტიური შედეგი. სხვადასხვა პროგრამის განხორციელებას სხვადასხვა სპეციფიკა აქვს და მათი შესრულების ტენდენციებიც სხვადასხვა მიზეზებთანაა დაკავშირებული. 2014 წლის მეორე ნახევარში ბევრ პროგრამასთან მიმართებაში, რომლებიც დაბალი ათვისებით გამოირჩეოდნენ პირველ ნახევარში მდგომარეობა გამოსწორებულია და ათვისება მაღალი ტემპით მიმდინარეობს. ზემოაღნიშნულის მიუხედავად დასაგეგმი წლისათვის პროგრამის დაფინანსების მოცულობაზე მსჯელობისას გავლენას ბერი ფაქტორი ახდენს მიმდინარე წლის შესრულების გარდა და ყველა მათგანთან მიმართებაში ერთი მიდგომის გამოყენება შეუძლებელია. რაც შეეხება მოსალოდნელი შედეგებისა და შედეგების შეფასების ინდიკატორებს, სამწუხაროდ რიგ შემთხვევებში ჯერ კიდევ ხდება მათი სწორად განსაზღვრა და ამ მიმართულებით მუშაობა გრძელდება დონორ ორგანიზაციებთან. მომდევნო წელს დაგეგმილია მხარჯავი დაწესებულებებისთვის სახელმძღვანელოს შემუშავება, სადაც დეტალურად გაიწერება თუ როგორ უნდა მოხდეს მოსალოდნელი შედეგებისა და მათი შეფასების ინდიკატორების განსაზღვრა. აღნიშნული პროგრამა წარმოადგენს ფონდს, რომელიც წლის მანძილზე ნაწილდება სამეცნიერო დაწესებულებების საჭიროებებიდან გამომდინარე (კვლევების დაფინანსება) და შესაბამისად თავიდანვე ამ თანხების გადანაწილება შესაბამის ქვეპროგრამებში შეუძლებელია საბიუჯეტო კოდექსი აწესებს ზედა ზღვარს მთავრობის და პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდზე და ჯამურად ორივე ფონდი არ უნდა აღემატებოდეს ბიუჯეტის 2%-ს. პროექტის პირველად ვარიანტში მთავრობის სარეზერვო ფონდის მოცულობა გაზრდილი იყო, თუმცა მნიშვნელოვნად იქნა შემცირებული პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი რაც გამოწვეულია კონსტიტუციაში განხორციელებული ცვილებებით, რომლის თანახმად ფუნქციური დატვირთვა პრეზიდენტსა და მთავრობას შორის შეიცვალა, პროექტის გადამუშავებულ ვარიანტში შემცირდა მთავრობის სარეზერვო ფონდის მოცულობა და განისაზღვრა 2014 წლის დონეზე ეკონომიკის გრძელვადიანი რესურსით უზრუნველყოფის ღონისძიება, ეკონომიკის სტრიმულირების არაკონვენციური მეთოდია და მას შეილება ქვეყანამ მიმართოს მოკლევადიან პერიოდში. შესაბამისად არ იგეგმება ამ ღონისძიების დანერგვა გრძელვადიან პერიოდში. პროგრამის დიზაინიდან გამომდინარე, ბანკებისათვის ამ პროგრამაში მონაწილეობა მიმზიდველია მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ ასევე, აუცილებელია განიმარტოს თუ რამ განაპირობა ინსტრუმენტის გაუქმება (ან შეჩერება) 2015 წლიდან. აღნიშნული სახელმწიფო ვალის მდგრადობის უზრუნველსაყოფად მნიშვნელოვანი ყურადღება უნდა გამახვილდეს ეკონომიკური ზრდისა და სავალუტო გაცვლითი კურსის სტაბილურობაზე. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ ჩატარებული მდგრადობის ანალიზის მიხედვით აღნიშნულ მაკროეკონომიკურ ცვლადებში არასასურველი რყევები ყველაზე დიდ ზეგავლენას ახდენენ ვალის მდგრადობაზე. კერძოდ, ვალუტის გაცვლითი კურსის 30%-ით გაუფასურება საშუალოვადიან პერიოდში გამოიწვევს ვალის ტვირთის მაჩვენებლის 8%-ით გაუარესებას. რაც შეეხება ეკონომიკური ზრდის შოკის ზეგავლენას, მისი 1%-იანი ვარდნა გამოიწვევს სახელმწიფო ვალის მშპთან ფარდობის კოეფიციენტის 40%-მდე ზრდას.4 აღნიშნული შედეგები საყურადღებოა იმ მხრივაც, რომ საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიის დოკუმენტით „საქართველო 2020“ განისაზღვრა, რომ 2020 წლამდე სახელმწიფო ვალის ფარდობა მშპ-თან მიმართებაში 40%-ზე ნაკლები უნდა იყოს.5 ბიუჯეტის დეფიციტის გაანგარიშების სპეციფიკას რაც შეეხება, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის საჯარო ფინანსების სტატისტიკის (GFSM) 1986 წლის სტანდარტების შესაბამისად, 2012 წლის ნაერთი ბიუჯეტის დეფიციტმა 2.8% შეადგინა, ხოლო 2013 წელს აღნიშნული მაჩვენებელი 2.6%მდე შემცირდა. GFSM 1986 კლასიფიკაციით 2014 წლის ფისკალური დეფიციტის საპროგნოზო მაჩვენებელი განსაზღვრულია 3.9%-ის დონეზე, მაშინ როცა GFSM 2001-ის მიხედვით ანალოგიური მაჩვენებელი დაფიქსირებულია 2.9%-ის დონეზე. საბიუჯეტო კოდექსის შესაბამისად, ბიუჯეტის დეფიციტი განსაზღვრულია როგორც ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ხოლო ბიუჯეტის შესახებ არსებული კანონი დგება და შესაბამისად, ბიუჯეტის არსებული მთლიანი სალდო გამოითვლება საჯარო ფინანსების სტატისტიკის 2001 წლის სტანდარტებზე დაყრდნობით. არსებული თავისებურების გათვალისწინებით, საშუალოვადიანი ფისკალური მდგრადობისა და კანონპროექტით გათვალისწინებული პარამეტრების საკანონმდებლო დონეზე განსაზღვრულ ფისკალურ ლიმიტებთან შესაბამისობის შესაფასებლად აუცილებელია ორივე კლასიფიკაციით გაანგარიშებული ბიუჯეტის დეფიციტის მაჩვენებლების დინამიკის ანალიზი, ვინაიდან დეფიციტის განსხვავებული კლასიფიკაციით გაანგარიშებისას 4 ისენი გაზრდიან კერძო სექტორის დაკრედიტებას. შესაბამისად, ბანკების მხრიდან პროგრამაში მონაწილეობის მაღალი ინტერესი ხაზს უსვამს პროგრამის წარმატებას. ამასთანავე, პროგრამის შედეგების დეტალური ანალიზის გაკეთება დაგეგმილია მოგვიანებით, როდესაც პროგრამის შედეგების შესახებ მონაცემები ხელმისაწვდომი იქნება. ამ მიმართულებით მუშაობა კვლავ გრძელდება და მთავრობის საბოლოო პოზიცია წარმოდგენილი იქნება ბიუჯეტის პროექტის მესამე წარმოდგენისას, თუმცა აღნიშნული მექანიზმის კვლავ ამოქმედების შემთხვევაშიც საშინაო ვალის წმინდა ზრდის ზღვრული მოცულობა არ შეიცვლება ვალის მდგრადობის ანალიზში მნიშვნელოვანია დაშვებები. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის სცენარი არის უკიდურესად პესიმისტური, როცა უშვებს რეალური გაცვლითი კურსის 30%-ით გაუფასურებას. შესაძლოა რეალური მშპ-ს 1%-იანი უარყოფითი შოკის დროს სახელმწიფო ვალი მშპ-ს მიმართ გაიზარდოს, მაგრამ არა 40%-მდე. თუ 2013 წელს ავიღებთ „ქეისად“, მშპ-ს გადახრა მოსალოდნელისგან 1%-ზე მეტი აღმოჩნდა, თუმცა სახელმწიფოს ვალი მშპ-სთან მიმართებით არათუ გაიზარდა, არამედ 0.01 პროცენტული პუნქტით შემცირდა. შესაბამისად, ვალის მდგრადობის ანალიზი დიდად არის დამოკიდებული საბაზისო დაშვებებზე. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ დაიწყო მუშაობა ფისკალური რისკების შეფასების დოკუმენტზე და აღნიშნული დანართი წარმოდგენილი იქნება ბიუჯეტის საბოლოო ვარიანტთან ერთად. გათვალისწინებულია, განმარტებით ბარათში ინფორმაცია წარმოდგენილია ორივე მეთოდოლოგიის მიხედვით IMF, (2014): “Georgia: Request for a Stand-By Arrangement; Press Release; and Statement for the Executive Director for Georgia”, Country Report No. 14/250, August, გვ.23. 5 საქართველოს მთავრობა, საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია „საქართველო 2020“, გვ. 20. შესაძლებელია განსხვავებული სურათი იქნას წარმოდგენილი. აღნიშნულის გათვალისწინებით, საყურადღებოა ის ფაქტი, რომ 2015 წლის ბიუჯეტის კანონის პროექტის განმარტებით ბარათში წარმოდგენილია საპროგნოზო წლის GFSM 1986 წლის კლასიფიკაციით გამოთვლილი ფისკალური დეფიციტის მაჩვენებელი. სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების შესახებ მთავრობის ანგარიშში ან საჯარო ფინანსების სტატისტიკაში არ ხდება ბიუჯეტის დეფიციტის დიფერენცირება ციკლურ და სტრუქტურულ კომპონენტებად. ბიუჯეტის სტრუქტურული დეფიციტი ასახავს მთავრობის დისკრეციული ფისკალური პოლიტიკის მიმართულებას ეკონომიკური აქტივობის ციკლის ანუ ავტომატური ფისკალური სტაბილიზატორების ეფექტის გამორიცხვით6 და მიუთითებს ბიუჯეტის უარყოფითი სალდოს ფორმირებაში ეკონომიკური აქტივობის ციკლისა და მთავრობის დისკრეციული პოლიტიკის წვლილზე. აღსანიშნავია, რომ სსფ-ის შეფასებით, 2014 და 2015 წლებისათვის სტრუქტურული დეფიციტის საპროგნოზო მაჩვენებლის წილი მშპ-ში განსაზღვრულია, შესაბამისად, 2.8% და 2.3%-ის დონეზე, რაც თავის მხრივ, გულისხმობს, რომ მთლიან დეფიციტში მათი წილი 76%-სა და 77%-ს შეადგენს. რაც შეეხება საშუალოვადიან პერიოდს, 2016 წლიდან სტრუქტურული ფაქტორის წილი ბიუჯეტის დეფიციტში კლების ტენდენციით ხასიათდება და 2019 წლისათვის 60%-ის დონეზეა პროგნოზირებული. მიუხედავად იმისა, რომ 2015 წლიდან საწყისი ეტაპი სრულდება, ბიუჯეტის პროგრამულ დანართში კვლავ შეინიშნება მნიშვნელოვანი ხარვეზები. მიზანშეწონილია, პროგრამული ბიუჯეტის შედგენის მეთოდოლოგიის დახვეწა, მისი შემდგომი სრულყოფა და დეტალური განმარტებებისა და ინსტრუქციების მიწოდება მხარჯავი დაწესებულებებისათვის, რაც სრულყოფილი ანგარიშგებისა და წარმატებული საბიუჯეტო სისტემის ჩამოყალიბების აუცილებელ წინაპირობას წარმოადგენს. იმის გათვალისიწინებით, რომ შედეგზე ორიენტირებული ბიუჯეტირების უმთავრეს მიზანს სწორედ მიღწეულ შედეგებსა და მიზნის მისაღწევად დახარჯულ რესურსებს შორის კავშირის დამყარება წარმოადგენს, მნიშვნელოვანია დამატებითი ყურადღება გამახვილდეს აღნიშნულ საკითხზე ბიუჯეტის დაგეგმვის ეტაპზე. იმის გათვალისწინებით, რომ მეთოდოლოგიაში დეტალური განმარტებები ან ნიმუშები მოცემული არ არის, ინდიკატორთა აღნიშნული შეფასება დიდწილად ეყრდნობა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის აუდიტორთა სუბიექტურ მსჯელობას. იმის გათვალისწინებით, რომ შედეგზე ორიენტირებული ბიუჯეტირების დანერგვა საწყის ეტაპზეა, მიზანშეწონილია მისი ეტაპობრივი დახვეწა და დეტალური განმარტებების მომზადება, რის აუცილებლობაზეც პროგრამული დანართის ანალიზის საფუძველზე გამოვლენილი ზემოთაღნიშნული ხარვეზებიც მეტყველებს. კერძოდ, საერთაშორისო პრაქტიკის გათვალისწინებით მიზანშეწონილია, მოცემულ იქნას უფრო დეტალური ინსტრუქციები პროგრამის მიზნების, საბოლოო და შუალედური შედეგების ფორმირებისათვის. ასევე საჭიროა დაიხვეწოს და უკეთ განიმარტოს ინდიკატორების უკვე არსებული კრიტერიუმები, რაც მხარჯავ დაწესებულებებს პროგრამების საბოლოო და შუალედური შედეგებისათვის გონივრული ინდიკატორების ჩამოაყალიბების საშუალებას მისცემს. იმისათვის რომ ანგარიშგებაში ასახული ინფორმაცია აკმაყოფილებდეს ზემოთ ჩამოთვლილ კრიტერიუმებს, აუცილებელია ყველა მხარჯავი დაწესებულების დონეზე შემუშავებულ იქნეს სტატისტიკური მონაცემების შეგროვების, დამუშავებისა და მონიტორინგის სისტემა. ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტი მიზანშეწონილია ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფოს მინისტრის აპარატის დაფინანსების ზრდა 6 ფინანსთა სამინისტროს გაანგარიშებული აქვს ციკლურად შესწორებული ბიუჯეტის ბალანსი, ასევე ჩატარებულია სენსიტიურობის ანალიზი, როცა შემოსავლების და ხარჯების ელასტიურობები „მშპ-ის გეფის“ მიმართ იცვლება. ციკლურად შესწორებულ და ციკლურად შეუწორებელ ბიუჯეტის ბალანსებს შორის მნიშვნელოვანი განსხვავების არარსებობის გამო, ამ ეტაპზე არ იყო აუცილებელი შესაბამისი მთავრობის ანგარიშში, თუმცა მომავალში გათვალისწინებული იქნება. პროგრამული ბიუჯეტის დანერგვის პროცესის სრულყოფილად წარმართვისათვის მნიშვნელოვანია, როგორც აღმასრულებელი ხელისუფლების ისე საკანონმდებლო ხელისუფლების და აუდიტის სამსახურის ერთობლივი ძალისხმევა, რომ შესრულების შეფასების ინდიკატორები ბიუჯეტის დაგეგმვის პროცესში ეფექტურ ინსტუმენტად იქცეს. ამ მიზნით სამუშაოები კვლავ გრძელდება, დონორებთან (EU, GIZ) თანაშრომლობით მომავალ წელს მომზადდება პროგრამული ბიუჯეტის შედგენის დეტალური სახელმძღვანელო მხარჯავი დაწესებულებებისათვის გათვალისწინებულია, დაფინანსება გაზრდილია 300 ათასი ლარით strუqturuli balansis dadgena gulisxmobs, pirvel rigSi, faqtobrivi mSp-s potenciuri donidan gadaxris gamoTvlas, Semdeg აღნიშნული გადახრის მიმართ ბიუჯეტის ელასტიურობის მაჩვენებლის გამოყენებით ბიუჯეტის ციკლური კომპონენტის შეფასებას. სტრუქტურული ბალანსი წარმოადგენს სხვაობას ბიუჯეტის მთლიან სალდოსა და ბიუჯეტის ციკლურ კომპონენტს შორის. გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტი სამინისტროს დაფინანსების გაზრდა (აუცილებელი) 5 930.0 ათასი ლარით, მათ შორის: ა) გარემოს დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება, რეგულირება და მართვა დამატებით 1 040.6 ათასი ლარი; ბ) გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა დამატებით 2 10.0 ათასი ლარი; გ) დაცული ტერიტორიების სისტემი ჩამოყალიბება დამატებით 412.8 ათასი ლარი; დ) სატყეო სისტემა დამატებით 2 230.0 ათასი ლარი; ე) სანერგე მეურნეობისათვის დამატებით 16.6 ათასი ლარი; ვ) ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობა დამატებით 130.0 ათასი ლარი; სამინისტროს დაფინანსების გაზრდა (გამართული ფუნქციონირებისათვის) 30 184.6 ათასი ლარით, მათ შორის: ა) გარემოს დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება, რეგულირება და მართვა დამატებით 4 158.0 ათასი ლარი; ბ) გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა დამატებით 5 030.0 ათასი ლარი; გ) დაცული ტერიტორიების სისტემი ჩამოყალიბება დამატებით 3 781.3 ათასი ლარი; დ) სატყეო სისტემა დამატებით 5 770.0 ათასი ლარი; ე) სანერგე მეურნეობისათვის დამატებით 207.6 ათასი ლარი; ვ) ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობა დამატებით 197.4 ათასი ლარი; ზ) გარემოსდაცვის სფეროში მონიტორინგი, პროგნოზირება და პრევენცია დამატებით 11 040.0 ათასი ლარი თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტი გაიზარდოს საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ასიგნებები: თავდაცვისუნარიანობის გაზრდის, წვრთნების ჩატარების, ევროინტეგრაციის პროცესების ხელშეწყობის, სამხედრო სარეზერვო სამსახურის რეფორმის, ინფრასტრუქტურული პროექტებისათვის გათვალისწინებულია ნაწილობრივ, ბიუჯეტი გადამუშავებულ ვერსიაში სამინისტროს დაფინანსება გაზრდილია 4,0 მლნ ლარით და შეადგენს 39.0 მლნ ლარს. გათვალისწინებულია, ბიუჯეტის პროექტის გადამუშავებულ ვარიანტში თავდაცვისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროებისათვის გათვალისწინებული ასიგნებები გაზრდილია 15-15 მლნ ლარით ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტი სამოქალაქო და ადმინისრაციული საქმებზე უფასო იურიდიული დახმარების უზრუნველყოფის მიზნით სამსახურისათვის დამატებით გამოიყოს 5 556.5 ათასი ლარი; შემუშავდეს სიდუხჭირის გამო სტატუს შეჩერებული სტუდენტებისათვის სწავლის უფლების აღდგენის მექანიზმები დევნილთა გრძელვადიანი განსახლებისათვის დამატებით 5 მლნ ლარი ქალაქ ფოთის ტრანსფერის შემცირებულია და რაც პრობლემებს შეუქმნის მუნიციპალიტეტს. აგრარული კომიტეტი 2015 წლის ბიუჯეტი დაგეგმილია მშპ-ის 5% რეალურ ზრდაზე და 4%-იან დეფლატორზე. უკანასკნელი წლების განმავლობაში მშპ-ის ზრდა საშუალოდ 6% იყო, შესაბამისად ბიუჯეტი დაგეგმილი დაბალ მაჩვენებლზე. 2014 წლის საბიუჯეტო დეფიციტი 3.8%, 2015 წლისათვის დაგეგმილი საბიუჯეტო დეფიციტის 3%-მდე შემცირება. უნდა აღინიშნოს, რომ დეფიციტის შემცირება ხდება ვალდებულების ზრდის ხარჯზე!, ადგილი აქვს ე.წ. რეფინანსირებას, რაც გულისხმობს სესხის აღებას არსებული სესხის დასაფარავად. გათვალისწინებულია ნაწილობრივ, გადამუშავებულ პროექტში იურიდიული დახმარების სამსახურისათვის გათვალისწინებულია 4.5 მლნ ლარი, რაც 1 მლნ ლარით აღემატება პირველ წარდგენისას წარმოდგენილ ვარიანტს 2013 წლიდან შემოღებულ იქნა მთელი რიგი სპეციალობები, რომელბიც 100% ფინანსდება და სრულად დაფინანსებულია 23 ათასამდე სტუდენტი, როდესაც 2013 წლამდე სრულ დაფინანსებას მოიპოვებდა დაახლოებით 8 ათასი სტუდენტი გათვალისწინებულია, სამინისტროს ბიუჯეტი განსაზღვრულია 70 მლნ ლარით, რაც 10 მლნ ლარით აღემატება პროექტის პირველადი ვარიანტით წარმოდგენილ დაფინანსებას. გათვალისწინებულია, ბიუჯეტის გადამუშავებულ ვარიანტში 2014 წელტან შედარებით არ მცირდება არცერთი მუნიციპალიტეტის ტრანსფერი. 2015 წლის ბიუჯეტის წარმოდგენილი პროექტის თანახმად საოპერაციო სალდო დადებითია, რაც ნიშნავს რომ სახელმწიფო მიმდინარე ხარჯების დასაფარვად, რაც მათ შორის გულისხმობს სოციალურ გასაცემლებსაც, იყენებს მიმდინარე შემოსავლებს და მიმდინარე შემოსავლები აღემატება მიმდინარე ხარჯებისათვის 2015 წლისათვის ამ მონაცემებით საგარეო საბიუჯეტო კრედიტების წილი მთლიან გადასახდელებში 9%, 2014 წელს ეს მაჩვენებელი 11% გაუტოლდა. თუ გავითვალისწინებთ, რომ 2015 წლის ბიუჯეტის 30% სოციალური ვალდებულებებით განისაზღვრა, არაპირდაპირ გამოდის რომ აღებული კრედიტები და გამოშვებული ფასიანი ქაღალდებით ხორციელდება ბიუჯეტის სოციალური ვალდებულებების დაფინანსება. სოციალური ვალდებულებებით დატვირთული ბიუჯეტი ვერ იქნება ეკონომიკური ზრდის მასტიმულირებელი. სოციალური დახმარებები მიმართული უნდა იყოს ყველაზე დაუცველ ფენებზე. მნიშვნელოვანია, რომ სოციალური პაკეტი იყოს მიზნობრივი, რაც ამ პროგრამებს უფრო ეფექტურს გახდის 2014 წელთან შედარებით 2015 წელს 200 მილიონი ლართი ნაკლები საგარეო ვალდებულების გასტუმრება იგეგმება, უკანასკნელი 2 წლის განმავლობაში აღებულმა საგარეო ვალდებულებებმა 3 მილიარ ლარს მიაღწია. ვალის აღებისას უნდა ხდებოდეს ხარჯთსარგებლიანობის ანალიზი და მიმართული უნდა იყოს იმ პროექტების დასაფინანსებლად რომელთა ამონაგების აღემატება ხარჯებს ინფრასტრუქტურული ხარჯები წინა წელთან შედარებით მართალია მცირედით გაზრდილია, თუმცა შეფარდებით მთლიან ბიუჯეტთან არის შემცირებული 0.4%-ით და მთლიანი ბიუჯეტის 9.6% შეადგენს. სწორედ ამ ტიპის ხარჯებია ბიუჯეტის მასტიმულირებელი. 2014 წლის 9 თვის შესრულება მიანიშნებს ინფრასტრუქტურული მიმართულებით გამოყოფილი თანხების პრობლემაზე, რაც არასასრუველი ტენდენციაა. მნიშნველოვანია აგრარული მიმართულებით სპეციალისტთა გადამზადება და პროფესიული განათების ცენტრების განახლება და ახალი ინოვაციური ტექნოლოგიების დანერგვა არსებულ საჭიროებებს, შესაბამისად ვალდებულების ზრდის ხარჯზე შემოსულობების მიღება გამოწვეული არ არის მიმდინარე ხარჯების დაფინანსების საჭიროებით და აღნიშნული ხმარდება მხოლოდ აქტივების შექმნასა და ვალდებულებების მომსახურებას; ჯანდაცვის სამინისტრო მუშაობს ახალ მეთოდოლოგიაზე, რომელიც უზრუნველყოფს სოციალური დახმარებების განაწილებას უფრო ობიექტური და ეფექტიანი სისტემის ჩამოყალიბებას ინფრასტრუქტურული პროექტები და კაპიტალური ხარჯების მოცულობაზე მსჯელობა მხოლოდ სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივებით არ გვაძლებს სწორ სურათს, ვინაიდან სახელმწიფო ბიუჯეტის მიმდინარე ხარჯებში გათვალისწინებული რესურსის დიდი ნაწილი ტრანსფერის სახით გადაეცემა ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებს და ხმარდება ასევე კაპიტალური დანიშნულების ხარჯებს. პროფესიული განათლების დასაფნანსებლად სამინისტროს ბიუჯეტში გათვალისწინებულია 36 მლნ ლარი. მათ შორის უშუალოდ პროფესიული სასწავლებელბისათვის 26.5 მლნ ლარი, ამას გარდა 7.5 მლნ ლარი გათვალისწინებული განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის ფუნქციონირებისათვის, რომელიც მათ შორის გულისხმობს ინფორმაციული ტექნოლოგიების სფეროში პროფესიული საგანმანათლებლო საქმიანობის განხორციელებას; ამას გარდა 15 მლნ ლარი გათვალისწინებულია პროფესიული სასწავლებელების ინფრასტრუქტურის მშენებლობა/რეაბილიტაციისათვის. ასევე, სასწვლო გეგმების შემუშავებისთვის გათვალისწინებულია დამატებით 2.6 მლნ ლარი განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის კომიტეტი მანდატურების ხელფასების დაფინანსება მიზანშეწონილია განხორციელდეს ზოგადასაგანმანათლებლო სკოლების მიერ და არა მანდატურის სამსახურის მიერ. საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით სსიპ - საგანამანათლებლო დაწესებულებების მანდატურის სამსახურს ევალება საჯარო სკოლებსა და სამინისტროს სისტემაში შემავალ სხვა საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებში ხელშეკრულებების საფუძველზე საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვა. საჯარო სკოლებში მანდატურს ნიშნავს და ათავისუფლებს სკოლის დირექტორი სამეურვეო საბჭოსთან ერთად. აღსანიშნავია, რომ მანდატური სკოლაში მუშაობს ხელშეკრულების საფუძველზე, ყველა სკოლას არ აქვს გაფორმებული ასეთი ხელშეკრულება. ამასთან მნიშვნელოვანია, რომ ყველა მანდატურისათვის არსებობდეს შრომის 50 მლნ ლარის გამოყოფა ზოგადსაგანმანათლებლო მიზნობრივად მასწავლებლების ხელფასის გასაზრდელად სკოლებისათვის გაუმართლებელია პროფესიული განათლების შემცირება 1.3 მლნ ლარით; მეცნიერების დაფინანსება იყოს მშპ-ის 0,25% (80 მლნ ლარი) ანაზღაურების, სოციალური გარანტიებისა და უნიფორმით და სხვა ინვენტარით აღჭურვის ერთგვაროვანი სისტემა, ასევე გადამზადების ერთიანი მექანიზმები, რაც უკეთ არის ორგანიზებული ერთი სამსახურის მიერ ამ პროცესების მართვისას, ვიდრე თითოეული საჯარო სკოლის მიერ ინდივიდუალურად მანდატურის საქმიანობის ანაზღაურების შემთხვევაში იქნებოდა. აღნიშნულიდან გამომდინარე განათლებისა და მეცნიერების სამინისწროს მიერ მიზანშეწონილად არ ჩაითვალა ანაზღაურების საკითხის საჯარო სკოლების დაფინანსების ფარგლებში მოქცევა. ასევე აღსანიშნავია, რომ საჯარო სკოლების დაფინანსება ხორციელდება ერთ მოსწავლეზე გათვალილი ფინანსური ნორმატივების (ვაუჩერის) მიხედვით და არ ფინანსდება პირდაპირ მათ მიერ დასაქმებული თანამშრომლები და სკოლის მოვლა-შენახვის ხარჯები, ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით მანდატურის ანაზღაურებისათვის საჭირო ხარჯების უშუალოდ იმ სკოლებისთვის დამატება, რომლებთანაც მანდატურები ხელშეკრულების საფუძველზე მუშაობენ გაართულებს სკოლების დაფინანსების არებულ სქემას. გათვალისწინებულია ნაწილობრივ, პროექტის გადამუშავებულ ვარიანტში განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსათვის დამატებით გამოიყო 25 ლარი, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება მასწავლებლების ხელფასის ზრდა 2015 წლის 1 სექტემბრიდან. ამასთან, მასწავლებელთა ხელფასების მატება დაგეგმილია 2016 წელსაც. პროფესიული განათლების დასაფნანსებლად სამინისტროს ბიუჯეტში გათვალისწინებულია 36 მლნ ლარი. მათ შორის უშუალოდ პროფესიული სასწავლებელბისათვის 26.5 მლნ ლარი, ამას გარდა 7.5 მლნ ლარი გათვალისწინებული განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის ფუნქციონირებისათვის, რომელიც მათ შორის გულისხმობს ინფორმაციული ტექნოლოგიების სფეროში პროფესიული საგანმანათლებლო საქმიანობის განხორციელებას; ამას გარდა 15 მლნ ლარი გათვალისწინებულია პროფესიული სასწავლებელების ინფრასტრუქტურის მშენებლობა/რეაბილიტაციისათვის ასევე სასწვლო გეგმების შემუშავებისთვის გათვალისწინებულია დამატებით 2.6 მლნ ლარი მეცნიერების დაფინანსებაზე განათლების სამინისტროს ასიგნებების ფარგლებში გათვალისწინებულია 60 მლნ ლარზე მეტი, კულტურის სამინისტროს ბიუჯეტი გაიზარდოს: ა) 1-1 მლნ ლარი გამოიყოს 3 სახელოვნებო უმაღლესი სასწავლებისათვის; ბ) პეტროს ადამიანის სომხური თეატრის რეაბილიტაციისათვის გ) კულტურული მემკვიდრეობის მუზეუმების სისტემის დაფინანსების გაზრდა; იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი გადაიხედოს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორისა და მისი აპარატისათვის გამოყოფილი ასიგნებები; გაზრდილი ფუნქციებიდან გამომდინარე, მათ შორის ფარული საგამოძიებო მოქმედების შედეგად მოპოვებული ინფორმაციის განადგურების კომისიის სამდივნოს ფუნქციის შესრულებიდან გამომდირე, მიზანშეწონილია ბიუჯეტი გაიზარდოს 1 450.0 ათას ლარამდე, ხოლო რიცხოვნობის გაზრდა 28 თანამშრომლამდე; იურიდიული დახმარების სამსახურის ასიგნებების გაზრდა 919.5 ათასი ლარით და რიცხოვნობის გაზრდა 35 ერთეულით; მთლიანობაში სამსახურს ესაჭიროება 5 556 500 ლარი. სასამართლო სისტემის მოსამართლეთა დამატებითი საკადრო უზრუნველყოფა; დაყენებული საკითხები: საერთო სასამართლოების შრომის ანაზღაურების გაზრდა (წელიწადში 4-ჯერ სარგოს ოდენობით პრემია) 55 საშტატო ერთეულით გაზრდა; სასწავლო ვიზიტები, საქალაქო სასამართლოს ეზოში 5 სართულიანი შენობა, დატა-ცენტრი, იუსტიციის უმაღლესი სკოლა; კომიტეტს მიაჩნია: ახალი შენობა - 4.5 მლნ ლარი ნაწილობრივ 2015 წელს გავითვალისწინოთ; შრომის ანაზღაურებისთვის დამატებით მოთხოვნილი 3.7 მლნ არ დაკმაყოფილდეს; დატა-ცენტრი საჭიროა თუმცა უნდა გადაწყდეს შესაძლებლობებიდან გამომდინარე; 100 000 ლარის საკონსტიტუციო სასამართლოსთვის დამატების საკითხი განხილულ იქნეს ფინანსთა სამინისტროსთან, კონგრესის თავმჯდომარეთა კონფერენციასთან დაკავშირებული ხარჯებისათვის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა კომიტეტი კომიტეტი მიიჩნევს, რომ სამინისტროს ბიუჯეტს დაემატოს 27 მლნ ლარი და უზრუნველყოფილი იქნეს სამინისტროს მთლიანი მოთხოვა 82 მლნ ლარის ოდენობით; დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტი ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ასიგნებები გაიზარდოს 8.5 მლნ ლარით: ა) სსიპ - სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოსათვის 300.0 ათასი ლარი; ბ) სსიპ - აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანოსათვის 83.0 ათასი ლარით; გ) სსიპ - ქონების ეროვნულ სააგენტოს - 38.1 მლნ ლარი (შპს „გუდაურის განვითარების სააგენტოს“; შპს „გაერთიანებული აეროპორტების“ და შპს „საქართველოს ტელერადიოცენტრის“ კაპიტალის გაზრდის მიზნით (მათ შორის გათოვლიანება) დ) სსიპ - ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოსათვის 1.7 მლნ ლარი; ე) სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტებისათვის ჯამურად 3.1 მლნ ლარი რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ბიუჯეტის გაზრდა 83 მლნ ლარით, წყალმომარაგების, მყარი ნარჩენების მართვის, სათხილამურო ტრასებისა და მთის ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, მოვლაშენახვისათვის ხოლო ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ასიგნებების ფარგლებში 34 მლნ ლარამდე, ამასთან, მომდევნო წლებში ყოველწლიურად იგეგმება მეცნიერების დაფინანსების ზრდა. გათვალისწინებულია ნაწილობრივ, კულტურის სამინისტროს ბიუჯეტი გაზრდილია დამატებით 10 მლნ ლარით, რომელიც გადანაწილებულია კულტურის სამინისტროს კონკრეტულ პროგრამებზე. რაც შეეხება პეტროს ადამიანის სომხური თეატრის რეაბილიტაციას, ამ ეტაპზე არ არსებობს დეტალური ხარჯთაღრიცხვა და პროექტი, თუმცა სამინისტროს კაპიტალური პროექტებისათვის გათვალისწინებული აქვს 4,3 მლნ ლარი, რაც წლის მანძილზე სამინისტროს მიერ გადანწილდება შესაბამის პროქტებზე გათვალისწინებულია, ბიუჯეტი განსაზღვრულია 1 450.0 ათასი ლარით. გათვალისწინებულია, სამსახურის ასიგნებები გაზრდილია 1 მლნ ლარით და შეადგენს 4.5 მლნ ლარს. ნაწილობრივ გათვალისწინებულია, საერთო სასამართლოებისათვის ბიუჯეტის პროექტი წინა ვერსიასთან შედარებით გაზრდილია 2.5 მლნ ლარით და გათვალისწინებულია საშტატო რიცხოვნობის გაზრდა 55 ერთეულით. დამატებით გამოიყო 75 ათასი ლარი, რაც საკმარისი იქნება აღნიშნული კონფერენციის ჩასატარებლად ნაწილობრივ გათვალისწინებულია, სამინისტროს ბიუჯეტი გაზრდილია 15 მლნ ლარით ეკონომიკისა და მდგრადი განვითერების სამინისტროსთან გაიმართა დამატებითი კონსულტაციები და მათ მიერ განსახორციელებელი პროგრამებისა და ქვეპროგრამების დაფინანსების რესურსი მოძიებული იქნა სამინისტროსათვის გათვალისწინებული 120.0 მლნ ლარის ფარგლებში, არსებული მექანიზმების დახვეწით. გათვალისწინებულია ნაწილობრივ, ბიუჯეტის პროექტის გადამუშავებულ ვარიანტში სამინისტროსთვის გამოყოფილია 1000.0 მლნ ლარი, რაც 45 მლნ ლარით 1 მლნ ლარი დამატებით ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში 360 ახალი აბონენტის სუბსიდირებისათვის; მესტიის სოფლების ელექტროენერგიის ღირებულების დასაფინანსებლად 2.0 მლნ ლარი; სსიპ - კონკურენციის სააგენტოს დაფინანსება გაიზარდოს 1.6 მლნ ლარამდე პროფესიული განათლებისათვის შეძლებისდაგვარად დაფინანსების გაზრდა საკლასო ჩინის დანამატის აღდგენა ან შენარჩუნება მაინც, მათთვის ვინც დაწინაურდება; ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური საკითხთა კომიტეტი საყვარელიძის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრისა და ლუგარის ლაბორატორიის სარგოების მოწესრიგება; აუცილებელია სოციალური მუშაკების შრომის ანაზღაურების ზრდა ახალი ვაქცინების შესყიდვისათვის უნდა გაიზარდოს იმუნიზაციის პროგრამა უსაფრთხო სისხლის ფარგლებში 2300 ჯარისკაცის მიერ სისხლის ჩაბარების შემთხვევაში მიზანშეწონილია სათანადო თანხით უზრუნველყოფა; მიზანშეწონილია დიალიზის პროგრამის დაფინანსების ზრდა მიზანშეწონილია სოფლის ექიმების/ექთნების დამატება მაღლმთიან სოფლებში და მათი ჩანთების განახლება აღჭურვის პროგრამაში გასათვალისწინებელია საავადმყოფოების მოწესრგება, ასევე, სასწრაფო დახმარებისათვის გადაცემული ფართების რემონტები აღემატება პირველი წარდგენით გათვალისწინებულ ვერსიას; ნაწილობრივ გათვალისწინებულია, ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სოფლების აბონენტთა სუბსიდირებისათვის გათვალისწინებულია სათანადო თანხები გათვალისწინებულია, სააგენტოს დაფინანსება გაზრდილია 1.2 მლნ ლარით და განსაზღვრულია 1.9 მლნ ლარით პროფესიული განათლების დასაფნანსებლად სამინისტროს ბიუჯეტში გათვალისწინებულია 36 მლნ ლარი. მათ შორის უშუალოდ პროფესიული სასწავლებელბისათვის 26.5 მლნ ლარი, ამას გარდა 7.5 მლნ ლარი გათვალისწინებული განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის ფუნქციონირებისათვის, რომელიც მათ შორის გულისხმობს ინფორმაციული ტექნოლოგიების სფეროში პროფესიული საგანმანათლებლო საქმიანობის განხორციელებას; ამას გარდა 15 მლნ ლარი გათვალისწინებულია პროფესიული სასწავლებელების ინფრასტრუქტურის მშენებლობა/რეაბილიტაციისათვის ასევე სასწავლო გეგმების შემუშავებისთვის გათვალისწინებულია დამატებით 2.6 მლნ ლარი მუშაობა მიმდინარეობს საჯარო სამსახურის რეფორმაზე, რაც მათ შორის ითვალისწინებს შრომის ანაზღაურების საკითხების მოწესრიგებას და ერთიანი სტანდარტების დანერგვას მთელ საჯარო საქტორში. აღნიშნულიდან გამომდინარე, მიზანშეწონილია რეფორმის დასრულებამდე შენარჩუნდეს არსებული მდგომარეობა და საკლასო ჩინების მინიჭების და ანაზღაურების საკითხი გადაწყდეს რეფორმის ფარგლებში. ამასთან, წარმოდგენილი პროექტის მიხედვით საკლასო ჩინების მიხედვით დანამატის გაცემა შესაძლებელია იმ პირებზე, ვინც აღნიშნულ დანამატს იღებდა 2006 წლის 1 იანვრამდე, მიუხედავად იმისა აღნიშნული პირები დაწინაურდებიან თუ შეიცვლიან სამსახურს. გათვალისწინებულია ნაწილობრივ. შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსათვის დამატებით გათვალისწინებულია 25 მლნ ლარი, რომელიც მათ შორის ხმარდება პენსიონერთა ზოგიერთი კატეგორიის (სოციალურად დაუცველები, მკვეთრად გამოხატული შშმ პირები) პენსიის ზრდას; ასევე გათვალისწინებულია სამინისტროს მიერ განსახორციელებელი სხვა პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ასიგნებების გაზრდა (იმუნიზაცია, სოფლის ექიმი, სამედიცინო დაწესებულებების რეაბილიტაცია და აღჭურვა და სხვა) რეგიონული პოლიტიკის და თვითმმართველობის კომიტეტი რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ასიგნებები გაიზარდოს 1 მილიარდ ლარამდე, ინფრასტრუქტურის მოსაწესრიგებლად, განსაკუთრებით მაღალმთიან რეგიონებში; რეგიონული და მუნიციპალური მნიშვნელობის პროექტების განხორციელების სქემის გადახედვა და ოპტიმალური (გამარტივებული) პროცედურის დადგენა ყაზბეგის და დუშეთის მუნიციპალიტეტის გაზის სუბსიდირების პროგრამის გაზრდა ტრანსფერების შენარჩუნება 2014 წლის დონეზე ვაჟა-ფშაველას გარდაცვალებიდან 100 წლისთავის აღსანიშნავად მოსამზადებელი სამუშაოები, მათ შორის საგაზაო და სხვა ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფელი ვეძისხევის მოსახლეობისათვის ეკომიგრანტის სტატუსის მინიჭება და ახალ საცხოვრებელ ადგილზე გასახლებამდე მათი უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართებით პროფესიული განათლების დაფინანსების გაზრდა საქართველოს მაღალმთიან რეგიონებში პედაგოგების (10142), სამედიცინო პერსონალის (470), ბიბლიოთეკარების (552), ვეტერინარების (259) შრომის წახალისება და 30% დანამატის დაწესება (17 მლნ ლარი) გათვალისწინებულია, ბიუჯეტის პროექტში სამინისტროს ასიგნებები გათვალისწინებულია 1 000.0 მლნ ლარით ბიუჯეტით გათვალისწინებულია 300 მლნ ლარი რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდისათვის (მათ შორის 50 მლნ ლარი - სოფლის პროგრამის ფარგლებში) შესაბამისი ასიგნებები, რომლის ხარჯვაც ხორციელდება მთავრობის მიერ განსაზღვრული წესით; კომიტეტთან შესაძლებელია გაგრძელდეს მუშაობა პროცედურების დახვეწის თაობაზე გათვალისწინებულია გათვალისწინებულია შესაბამის სამინისტროებთან შესაძლებელია მუშაობის გაგრძელება ღონისძიებისათვის საჭირო ხარჯების დასაფინანსებლად ბიუჯეტის გათვალისწინებული ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს ასიგნებებში ეკომიგრანტთა მიგრაციის მართვისათვის გათვალისწინებულია 1.8 მლნ ლარი პროფესიული განათლების დასაფნანსებლად სამინისტროს ბიუჯეტში გათვალისწინებულია 36 მლნ ლარი. მათ შორის უშუალოდ პროფესიული სასწავლებელბისათვის 26.5 მლნ ლარი, ამას გარდა 7.5 მლნ ლარი გათვალისწინებული განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის ფუნქციონირებისათვის, რომელიც მათ შორის გულისხმობს ინფორმაციული ტექნოლოგიების სფეროში პროფესიული საგანმანათლებლო საქმიანობის განხორციელებას; ამას გარდა 15 მლნ ლარი გათვალისწინებულია პროფესიული სასწავლებელების ინფრასტრუქტურის მშენებლობა/რეაბილიტაციისათვის ასევე სასაწვლო გეგმების შემუშავებისთვის გათვალისწინებულია დამატებით 2.6 მლნ ლარი მიმდინარეობს მუშაობა კანონპროექტზე, რომელიც მოაწესრიგებს მთასთან დაკავშირებულ საკითხებს. შესაბამისი კანონპროექტთან ერთად შესაძლებელია განხილულ იქნეს მაღალმთიან რეგიონებში მცხოვრები მოსახლეობის წახალისების სხვადასხვა მექანიზმები. საპარლამენტო უმცირესობა საშემოსავლო გადასახადის შემცირება 18%-მდე საქართველო, არსებული საშემოსავლო გადასახადით განეკუთვნება საკმაოდ დაბალი გადასახადების განაკვეთების მქონე ქვეყანათა რიცხვს და იმ პირობებში როდესაც სოციალური გარანტიების დაფინანსების ერთადერთ წყაროს წარმოადგენს საგადასახადო შემოსავლებით არარეალური მაკროეკონომიკური გათვლები, 2014 წლის იანვრის თვის მშპ-ის მოცულობასთან (29 352) შედარებით მშპ შემცირდა 29 152 მლნ ლარამდე და კიდევ შემცირდება წინასწარი პროგნოზით, თუ ბოლო კვარტალში არ დაიწყება მასშტაბური ხარჯვა, როგორც გასულ წელს. აღნიშნულისთვის კი ეროვნულ ბანკს მოუწევს ინტერვენცია; 5%-იანი ზრდა ქვეყნის განვითარებისათვის ცოტაა და მნიშვნელოვანია ყველაფერი გაკეთდეს 7%-იანი ზრდის მისაღწევად; კაპიტალური ხარჯები შემცირებულია, ზრდა ძირითადად მიმდინარე ხარჯებზე მოდის, შეიძლება იმის თქმა, რომ საბოლოო ვარიანტის წარმოდგენისას 2015 წლის მშპ-ის მოცულობა შემცირებული იქნება, შესაბამისად პარამეტრები არასწორია; 2014 წლის ბოლოსთვის სრულიად მართლდება პროგნოზი, რომ დეფიციტი 3%ს აჭარბებდა, რითაც ეკონომიკური თავისფულების აქტი ირღვევა და ამას მთავრობაც აღიარებს და მომდევნო წლებში ამცირებს დეფიციტს 3%-მდე, რაც კრიტიკულ მაჩვენებლთან ახლოსაა (მშპ-ის თუნდაც მცირედით შემცირების შემთხვევაში); ამიტომ მნიშვნელოვანია ხარჯვა იმ ნაწიში განხორციელდეს სადაც საგადასახადო ტვირთი მაღალია (კაპიტალური ხარჯები). გამორიცხული არაა მესამე წარდგენისას სულ სხვა პარამტერები იქნეს წარმოდგენილი და დეფიციტის გაიზარდოს დივიდენდების ნაწილში შემცირებულია გეგმა, რაც მიუღებელია ვინაიდან საპარტნიორო ფონდს აქვს მოგება და სხვა საწარმოებსაც. თუ ამ თანხების დატოვება ხდება რეინვესტირებისათვის საჭიროა დეტალური გეგმის წარმოდგენა რაში დაიხარჯება პენსია კვლავ 150 ლარი (მიუხედავად იმისა, რომ საარსებო მინიმუმმა გაასწრო) თუმცა მითითებულია, რომ მთავრობას უფლება აქვს გაზარდოს ზოგიერთი კატეგორიის საპენსიო გასაცემელი; ალტერნატიული შემთავაზება: 2015 წლის 1 სექტემბრიდან პენსია გაიზარდოს 35 ლარი (185 ლარი), 2016 წლის სექტმებრიდან ისევ 35 ლარით (220 ლარი); 2015 წელს აღნიშნულისათვის საჭიროა 98 მლნ ლარი, რაც შესაძლოა დაფინანსდეს: ა) 200 მლნ ლარი - ზემოთაღნიშნული გასაზრდელი 200 მლნ ლარი; ბ)20 მლნ ლარი მთავრობის სარეზერვო ფონდის ზრდის ნაცვლად, 10-20 მლნ წინა წელს გმაოუყენებლი სახსრების დაბრუნება; 50 მლნ დაუგეგმავი დივიდენდი და ტენდერებიდან წარმოქმნილი ეკონომია (31 მლნ ლარი 2014 წლის 5 თვეში) რეგიონული განვითარების სამინისტროს ბიუჯეტი იზრდება თუმცა ფაქტია, რომ ათვისებას ვერ ახერხებს სამინისტრო 2 წელია მობილიზიებული სახსრები ამ განაკვეთის კიდევ უფრო შემცირება ამ ეტაპზე მიზანშეწონილი არ არის. 2014 წელს მშპ-ის ნომინალური მოცულობა იმიტომ შემცირდა პირველად ვარიანტთან შედარებით, რომ ინფლაციის მოსალოდნელი დონე შემცირდა, რაც ასახულია მაკრო სცენარში. რა თქმა უნდა უმჯობესია ეკონომიკის უფრო მაღალი ტემპებით ზრდა, მაგრამ თუ მხედველობაში მივიღებთ რეგიონში სხვა ქვეყნების ეკონომიკური ზრდის ტემპებს უფრო მაღალ პარამეტრებზე ბიუჯეტის დაგეგმვა არასწორი იქნება. ამასთან აღსანიშნავია, რომ წარმოდგენილია მაკროეკონომიკური პროგნოზები შეთანხმებულია საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან. საბიუჯეტო კოდექსის თანახმად საბიუჯეტო დეფიციტი გამოითვლება GFSM 2001 მეთოდოლოგიით და 2014 წლისათვის დეფიციტი არ აღემატება 1.9 %-ს. არც გადამუშავებულ ვარიანტში და არც პროექტის საბოლოო ვარიანტში არ იქნება გაზრდილი საბიუჯეტო დეფიციტის მოცულობა. ამასთან, GFSM 1986 წლის მეთოდოლოგიის მიხედვით გაანგარიშებული დეფიციტი 2015 წლისთვის შეადგენს მშპ-ს 3%-ს, ხოლო მომდევნო წლებში აღნიშნულ მაჩვენებლს ექნება კლებადი ტენდენცია. სს „საპარტნიორო ფონდის“ დაფინანსების ერთ-ერთი ძირითადი წყაროა სახელმწიფოს მიერ ფონდისთვის გადაცემული კომპანიების დივიდენდები, რომელიც ფონდის მიერ მოზიდულ სხვა სახსრებთან ერთად, მიემართება საქართველოს მთავრობის შესაბამისი ნორმატიული აქტებით განსაზღვრული პროექტების დასაფინანსებლად. აღნიშნულის თაობაზე სს ყოველწლიურად „საპარტნიორო ფონდი“ ადგენს ანგარიშს, რომელიც მოიცავს წლის განმავლობაში ფონდის მიერ განხორციელებული საქმიანობის შესახებ ინფორმაციას. 2015 წლის ბიუჯეტის პროექტის გადამუშავებულ ვარიანტში გათვალისწინებულია ასაკით პენსიონერთა ზოგიერთი კატეგორიისათვის (სოციალურად დაუცველები) და მკვეთრად გამოხატული შშმ პირებისათვის პენსიის/სოციალური პაკეტის ზრდა (25 ლარით) 2015 წლის 1 სექტემბრიდან. აღნიშნული ზრდა გათვალისწინებულია იმ პირებისათვის ვისაც ყველაზე მეტი საჭირობები გააჩნია და მიმართულია ამ პირებისათვის მეტი სოციალური გარანტიების შესაქმნელად. 2014 წლის მეორე ნახევრიდან სამინისტროს მიერ მნიშვნელოვნად გაიზარდა დამტკიცებული ასიგნებების ათვისების ტემპი და წლის ბოლოსთვის დაგეგმილი თანხების მნიშვნელოვანი აუთვისებლობა არ იქნება. იურიდიული დეპარტამენტი 2015 წლის ბიუჯეტის კანონის პროექტის მე-14 მუხლის სტრუქტურა არსებით შეუსაბამობაშია „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნებთან, ამ მუხლის პუნქტები დასათაურებულია, პუნქტების შემადგენლობაში შემავალი შინაარსობრივად ქვეპუნქტების შესატყვისი ტექსტების თანმიმდევრობა „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნათა უგულებელყოფით აღნიშნულია არა ქართული ანბანის ასოებით, არამედ არაბული ციფრებით, ასევე თითოეულ მათგანს აქვს სათაური, მაშინ როდესაც „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-16 მუხლის მე-7 პუნქტის თანახმად ნორმატიული აქტის პუნქტი და ქვეპუნქტი უსათაუროა. კანონის პროექტის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტი წარმოდგენილია შემდეგი რედაქციით: „1. უფლება მიეცეთ საქართველოს მინისტრებსა და სახელმწიფო მინისტრებს, მათდამი დაქვემდებარებული სამინისტროების აპარატების, საქვეუწყებო დაწესებულებებისა და ტერიტორიული ორგანოების საშტატო ნუსხები და თანამდებობრივი სარგოები განსაზღვრონ საქართველოს მთავრობასთან შეთანხმებით. საქართველოს მთავრობის კანცელარიის საშტატო ნუსხასა და თანამდებობრივ სარგოებს განსაზღვრავს საქართველოს პრემიერმინისტრი.“ აღნიშნული არსებითად ეწინააღმდეგება „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-9 მუხლის მე-3 პუნქტის „დ“ და „ვ“ ქვეპუნქტებს, ვინაიდან საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი ამ კანონის მე-9 მუხლის მე-3 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის თანახმად დამოუკიდებლად სახელმწიფო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის ზედა და ქვედა ზღვრების ფარგლებში განსაზღვრავს საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი აპარატის მოხელეთა თანამდებობრივ სარგოს და თანამდებობის დასახელებას. ასეთივე უფლებებით სარგებლობენ სხვა მინისტრებიც (ამ კანონის მე-9 მუხლის მე-3 პუნქტის „ვ“ ქვეპუნქტი). კანონის პროექტი წინააღმდეგობაშია საშტატო ნუსხის დამტკიცებასთან მიმართებაში „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-10 მუხლის მე-2 პუნქტთან, რომლის თანახმადაც აპარატის მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხას, როგორც სახელმწიფო მინისტრი, ისე საქართველოს მინისტრი ამტკიცებს დამოუკიდებლად. „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-9 მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად მოსამსახურეთა თანამდებობათა რანგირების მიხედვით განსაზღვრა შედის საქართველოს მთავრობის კომპეტენციაში, ამ საკითხებში სხვა დამატებითი რეგულაციების დაწესების სამართლებრივი საფუძვლები არ არსებობს. კანონპროექტის 24-ე მუხლის პირველი პუნქტი წარმოდგენილია შემდეგი რედაქციით: „საქართველოს მთავრობა უფლებამოსილია შეაჩეროს საქართველოს სამინისტროებისათვის ბიუჯეტით გათვალისწინებული თანხების ფარგლებში გადახდის განხორციელება საბიუჯეტო კლასიფიკაციის კოდებისა და მუხლების მიხედვით.“, რაც ნიშნავს რომ მთავრობას უფლება მიეცეს გარკვეულ ნაწილში შეაჩეროს კანონის მოქმედება, რაც სამართლებრივი მიზანშეწონილობის თვალსაზრისით დაუშვებელია. მე-5 თავის წარმოდგენილია მხოლოდ ერთი მუხლით და მასში მითითებული ნუმერაცია არ წარმოადგენს ამ მუხლის პუნქტებსა და ქვეპუნქტებს. სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის პროექტი, მისი სპეციფიკიდან გამომდინარე საჭიროებს ბიუჯეტის გათვალისწინებული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების კლასიფიცირებას ბიუჯეტით გათვალისწინებული პრიორიტეტების ფარგლებში და ამ მუხლში მითითებული ნუმერაცია შეესაბამება სწორედ თითოეული პრიორიტეტის ქვეშ სხვადასხვა მხარჯავი დაწესებულების პროგრამული კოდის ადგილს. 22-ე მუხლის პირველი პუნქტი არ არეგულირებს საშტატო ნუსხების დამტკიცების საკითხს და მასში განსაზღვრულია მხოლოდ კონკრეტული საშტატო ნუსხის საქართველოს მთავრობასთან შეთანხმების ვალდებულება მის დამტკიცებამდე. აღნიშნული ნორმა წლებია არსებობს წლიური ბიუჯეტის კანონში და აღნიშნულის აუცილებლობა გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ წლიური ბიუჯეტით დადგენილი თითოეული სამინისტროსათვის ასიგნებები კლასიფიკაციის შესაბამისი მუხლების მიხედვით; თითოეული მინისტრი კანონმდებლობით განსაზღვურლი წესით უფლებამოსილია დაამტკიცოს საშტატო განრიგი თუმცა აუცილებელია საქართველოს მთავრობა ინფორმირებული იყოს აღნიშნული პროექტი/ცვლილების პროექტი რა გავლენას ახდენს ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე და საშტატო ნუსხით/ნუსხის ცვლილების თანახმად შრომის ანაზღაურებისათვის საჭირო რესურსი შეესაბამება თუ არა შესაბამისი მხარჯავი დაწესებულების ბიუჯეტში არსებულ რესურს. აღნიშნულის მონიტორინგი მხოლოდ თანამდებობის რანგირებისა და ზღვრების დაწესებით შეუძლებელია და ამ ნორმის კანონში არსებობა მნიშვნელოვანია საჯარო ფინანსების ეფექტიანი მართვისათვის. აღნიშნული ჩანაწერი წლებია არსებობს წლიური ბიუჯეტის კანონში და ემსახურება საქართველოს მთავრობისათვის საქართველოს კანონმდებლობით უფლებამოსილების მინიჭებას, საჯარო ფინანსების მართვის პროცესში ქონდეს საჭირო ბერკეტები. „საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის „ლ“ ქვეპუნქტის თანახმად საქართველოს მთავრობა არეგულირებს საფინანსო-საბიუჯეტო ურთიერთობებს, შეიმუშავებს და საქართველოს პარლამენტს წარუდგენს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტს, სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის მიღების შემდეგ უზრუნველყოფს მის შესრულებას, საქართველოს პარლამენტს წარუდგენს სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშს“ ვინაიდან საქართველოს მთავრობა პასუხისმგებელია როგორც ბიუჯეტის პროექტის შემუშავებზე ისე მის შესრულებაზე და საქართველოს კონსტიტუციით და კანონმდებლობით წლიური ბიუჯეტის კანონის მომზადებისათვის განსაზღვრულია სხვა კანონპროექტების მომზადების წესისგან განსხავევებული პროცედურები, მათ შორის შესაძლებელია პარლამენტის მიერ დამტკიცებულ ბიუჯეტის კანონში საბიუჯეტო კოდექსის 31-ე მუხლის საფუძველზე ცვლილების განხორციელება საქართველოს პარლამენტთან შეთანხების გარეშე, ბიუჯეტის კანონთან მიმართებაში იგივე სამართლებრივი მიზანშეწონილობის საკითხის დაყენება, რაც ვრცელდება სხვა კანონებზე არამიზანშეწონილია. კანონპროექტი დასახვეწია იურიდიული ტექნიკისა და რედაქციული თვალსაზრისით. იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტში არასწორადაა გამოყენებული ტერმინი „სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია“, რადგან ამგვარ ტერმინს არ იცნობს საქართველოს კანონმდებლობა. „ყოფილ სამხრეთ ოსეთის ავტონომიურ ოლქში კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარებისათვის სათანადო პირობების შექმნის შესახებ“ საქართველოს კანონის მიხედვით მისი სახელწოდებაა „ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის დროებითი ადმინისტრაციულტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია“. ასოცირების ხელშეკრულებით სახელწოდება დაზუსტებულია შემდეგნაირად: ცხინვალის რეგიონი/სამხრეთ ოსეთი. მიზანშეწონილია ბიუჯეტის კანონში ეწეროს კანონით განსაზღვრული სახელწოდება. „ყოფილ სამხრეთ ოსეთის ავტონომიურ ოლქში კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარებისათვის სათანადო პირობების შექმნის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის საფუძველზე საქართველოს პრეზიდენტის მიერ გამოცემულია 10.05.2007 N296 ბრძანებულება „ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაციის შექმნის, საქმიანობის წესისა და ფარგლების შესახებ“, რომლის თანახმადაც „ადმინისტრაციის სახელწოდებასა და ადმინისტრაციის საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივ დასახელებებს განსაზღვრავს ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი.“ ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მიერ განსაზღვრულია სახელწოდება „სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია“, რისი გათვალისწინებითაც ბიუჯეტშიც წარმოდგენილია ამავე სახელწოდებით.
დოკუმენტი
g V bsjs6o6gqx'rlr Oorr3t6<nbs gggbob ilo6oorrqgo 0o6.>63090o qgr 0o0r6orgq1bg0o 201 5-20 18 $qP0ob:cr6olt ‑3 5oo) ¨ ObO 2014 ′ 0 თავი I სამთავრობო პროგრამა „ძლიერი, დემოკრატიული, ერთიანი საქართველოსთვის“ ძირითადი დებულებები საპარლამენტო, საპრეზიდენტო და ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში კოალიცია ,,ქართული ოცნების“ დამაჯერებელი გამარჯვება არის საქართველოს მოსახლეობის მკაფიო ნების გამოხატულება, რათა ქვეყანაში განხორციელდეს ძირეული ცვლილებები. მთავრობის უცვლელ პრიორიტეტად რჩება ძლიერი, ეფექტიანი, დემოკრატიული ინსტიტუტების მშენებლობა. იმისათვის, რომ დემოკრატიულ რეფორმებს შეუქცევადი ხასიათი მიეღო და განხორციელებულიყო საკანონმდებლო ბაზა; ფართომასშტაბიანი რეფორმები, მნიშვნელოვნად შეიცვალა უზრუნველყოფილ იქნა სახელმწიფო ორგანოების დაბალანსებული მუშაობა; დაიწყო რეალური თვითმმართველობის მშენებლობის პროცესი; რამდენიმეეტაპიანი ფუნდამენტური რეფორმა ხორციელდება მართლმსაჯულების სფეროში; უზრუნველყოფილია მრავალპარტიული პოლიტიკური სისტემის არსებობა; უზრუნველყოფილია გამოხატვის თავისუფლება; დაიწყო პოლიტიკური წნეხისგან თავისუფალი საჯარო სამსახურის ჩამოყალიბება; შემუშავების პროცესშია ქვეყნის უახლოესი, საშუალო და გრძელვადიანი განვითარების პოლიტიკა. საპრეზიდენტო და ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების გამჭვირვალე და თავისუფალ გარემოში ჩატარებით კოალიცია ,,ქართულმა ოცნებამ“ საქართველოში დაამკვიდრა დემოკრატიული არჩევნების ტრადიცია. საქართველოში დაიწყო დაფუძნებული ინსტიტუტების და გრძელდება განვითარება. ლიბერალურ-დემოკრატიულ სამართლის უზენაესობის ღირებულებებზე უზრუნველყოფის პროცესი შეუქცევადი გახდა; მოქალაქეების კონსტიტუციური უფლებების ხელშეუხებლობის გარანტიას სახელმწიფო იძლევა; დანაშაულთან ბრძოლას მტკიცე და შეუპოვარი ხასიათი აქვს, მაგრამ პოლიტიკური ნიშნით დევნა გამორიცხულია. ამასთან, დაიწყო პოლიტიკური წნეხისგან თავისუფალი სასამართლო და სამართალდამცავი სისტემების მშენებლობა. მიმდინარეობს ქვეყნის გამთლიანების პროცესზე მუშაობა, რისთვისაც ხორციელდება აფხაზურ და ოსურ საზოგადოებებთან სამშვიდობო ინიციატივები, ორმხრივი მოლაპარაკების გზით მიღწეულ იქნა კონკრეტული შედეგები რუსეთთან მოლაპარაკებაში, რაც ინტენსიურად გრძელდება პრემიერმინისტრის სპეციალური წარმომადგენლის მეშვეობით. გრძელდება ქვეყნის უსაფრთხოებასა და რეგიონალური პოზიციების გამყარებაზე მუშაობა. გარდამტეხი ნაბიჯები იდგმება ნატოსა და ევროკავშირში გასაწევრიანებლად. 2014 წლის 27 ივნისს საქართველომ ხელი მოაწერა ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებას, რაც იმას ნიშნავს, რომ საქართველოსა და ევროკავშირს შორის პოლიტიკური და ეკონომიკური ურთიერთობები ახალ საფეხურზე გადავიდა და სახელმწიფოს ევროპეიზაციის პროცესი შეუქცევად სახეს იღებს. 2014 2 წლის 18 ივლისს საქართველოს პარლამენტმა მოახდინა შეთანხმების რატიფიცირება. 2014 წლის 1 სექტემბრიდან ქვეყანა ყველაზე საპასუხისმგებლო, იმპლემენტაციის ეტაპზე გადადის. ასოცირების შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება საქართველოს მთავრობის საშინაო პოლიტიკის ერთ-ერთი სრულფასოვანი მთავარი პრიორიტეტია, რაც ქვეყნის ევროპულ ოჯახში ინტეგრირებისაკენ გადადგმული მნიშვნელოვანი ნაბიჯია. ასოცირების შეთანხმება ასევე მოიცავს ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცეველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის კომპონენტს, რომლის განხორციელების პროცესშიც საქართველო თანამიმდევრულად გახდება ევროკავშირის ეკონომიკის ნაწილი. ასოცირების შეთანხმების განხორციელება ქვეყნის პოლიტიკური, სოციალური და ეკონომიკური ცხოვრების მთელ სპექტრს შეეხება. შესაბამისად, ფართომასშტაბიანი რეფორმები მოემსახურება ადამიანის უფლებების დაცვის განმტკიცებას, დემოკრატიის გაღრმავებას, მეტ გამჭვირვალობას, ეფექტიან მმართველობას, უსაფრთხოებისა და რეგიონალური თანამშრომლობის განმტკიცებას, სტაბილური მაკროეკონომიკური გარემოსა და ხელსაყრელი ბიზნესკლიმატის ჩამოყალიბების უზრუნველყოფას.შეთანხმება სრულად თან ხვდება მთავრობის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ხედვას. აღნიშნული რეფორმები, საბოლოოდ, უზრუნველყოფს ქვეყნის ევროპული ტიპის დემოკრატიად ჩამოყალიბებას. ასოცირების შეთანხმების შესრულების მიზნით დაწყებულია მუშაობა, იმისათვის, რომ ამოქმედდეს შესაბამისი ინსტიტუციონალური და ადმინისტრაციული მექანიზმები ფართომასშტაბიანი რეფორმების განსახორციელებლად. ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებიდან გამომდინარე იგეგმება ადგილობრივი კანონმდებლობის ევროკავშირის კანონმდებლობასთან დაახლოვება. მთავრობა განაგრძობს ორგანიზაციაში ნატოსთან საბოლოო თანამშრომლობას გაწევრიანების მიზნით. ინტეგრაციის ნატოში გაღრმავებისა საქართველოს და ამ გაწევრიანება წარმოადგენს ქვეყნის სტაბილურობისა და უსაფრთხოების განმტკიცების გარანტიას, რაც, თავის მხრივ, ხელს შეუწყობს ქვეყნის მდგრად და დემოკრატიულ განვითარებას, ეკონომიკურ აღმავლობასა და კეთილდღეობას. საქართველოს მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკა ეფუძნება თავისუფალი საბაზრო ეკონომიკის პრინციპებსა და ღირებულებებს. მთავრობა გააგრძელებს მუშაობას უმუშევრობისა და სიღარიბის დაძლევაზე, უნარიანი და მშრომელი მოქალაქეებისათვის ამისათვის მიმდინარეობს და გაგრძელდება წვრილი შექმნის კეთილდღეობის პირობებს; და საშუალო ბიზნესისა და სოფლის მეურნეობის უპრეცედენტო განვითარება; სახელწიფო გააგრძელებს კერძო საკუთრებისა და შრომითი უფლებების დაცვის გაძლიერებას; უზრუნველყოფს მსოფლიო ეკონომიკურ სისტემაში ქვეყნის ინტეგრირებას; შრომისუუნარო მოქალაქეებისათვის გააგრძელებს ცხოვრების ღირსეული პირობების უზრუნველყოფას, რისთვისაც დაამკვიდრებს უსაფრთხო სოციალურ გარემოს და განავითარებს სოციალური სოლიდარობის სისტემას; კვლავ იზრუნებს ქვეყნის კულტურულ მემკვიდრეობაზე და ხელს შეუწყობს საგანმანათლებლო და სოციალურ-ეკონომიკურ მოდერნიზებას. უკვე გადაიდგა მნიშვნელოვანი ნაბიჯები მედიის დამოუკიდებლობის უზრუნველსაყოფად და მთავრობა აგრძელებს ეფექტიან მუშაობს ამ მიმართულებით. ახლო მომავალში 4 უზრუნველყოფილი იქნება საეთერო მაუწყებლობის სწრაფი და უმტკივნეულო გადასვლა ციფრულ პლატფორმაზე. პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების სისტემა უზრუნველყოფს სათანადო რესურსების გამოყოფას იმისათვის, რომ პარტიებმა შეძლონ ეფექტიანად საქმიანობა და საარჩევნო კამპანიის სრულფასოვნად წარმართვა. ამ მხრივ, მნიშვნელოვანი ცვლილებები უკვე შეტანილია კანონმდებლობაში. შესწავლის პროცესშია საკუთრების უფლების ტოტალური დარღვევის შედეგად შექმნილი ვითარება და ისახება მისი გამოსწორების გზები; ასევე ხდება საქართველოში ადრე გავრცელებული „ელიტარული კორუფციის“ ფაქტების გამოვლენა და მასზე სათანადო რეაგირება. მთავრობის პოლიტიკა ეფუძნება საქართველოს მოსახლეობის მიერ მკაფიოდ გამოხატულ ინტერესებს. მთავრობა გააგრძელებს მუშაობას მოქალაქეთა ჩაბმულობის გასაზრდელად, რაც სამთავრობო პოლიტიკის დაგეგმვისა და რეალიზაციის პროცესის უმთავრესი საფუძველი იქნება. პროგრამული მიმართულებები საქართველოს სახელმწიფოს კონსტიტუციური მოწყობა საქართველოს პრეზიდენტის კონსტიტუციაში მიერ შეტანილი ფიცის დადების ცვლილებები, შემდეგ რომლებიც ამოქმედდა საქართველოს საქართველოს საპრეზიდენტო რესპუბლიკიდან უპირატესად საპარლამენტო რესპუბლიკად გარდაქმნის. თუმცა, ამ ახალ მოდელში ბევრი ისეთი ხარვეზი და ბუნდოვანი ნორმაა, რომლებიც მოითხოვს გამოსწორებას და გაუმჯობესებას, რათა ქვეყანაში ჩამოყალიბდეს სამართლებრივი სახელმწიფოსათვის დამახასიათებელი რეალური ბალანსი ხელისუფლების სხვადასხვა შტოს შორის. სწორედ ამ მიზნით, 2013 წლის ოქტომბერში საქართველოს პარლამენტმა შექმნა სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია, რომელიც მუშაობს საქართველოს კონსტიტუციის ახალ რედაქციაზე. ახალი კონსტიტუციით დადგინდება მმართველობის ისეთი მოდელი, რომელიც, ერთი მხრივ, უზრუნველყოფს მთავრობის სტაბილურობას, ხოლო, მეორე მხრივ, საკანონმდელო ორგანოსა და საზოგადოებას მისცემს რეალურ ბერკეტებს ხელისუფლების საქმიანობის ქმედითი და ეფექტიანი კონტროლის განსახორციელებლად. სასამართლო ხელისუფლება სასამართლო რეფორმის კონცეფცია გახდა სასამართლოს გათავისუფლების ხელისუფლების პოლიტიკური ზემოქმედებისაგან საფუძველი; მართლმსაჯულება დღითიდღე სულ უფრო დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი ხდება; სასამართლო ხელისუფლების ორგანიზაციულ უზრუნველყოფას თავად სასამართლო ხელისუფლება ახორციელებს; უზრუნველყოფილი იქნება სასამართლოს ინსტიტუციონალური დამოუკიდებლობა, მათ შორის, სასამართლოს ფინანსური დამოუკიდებლობის კუთხითაც. 5 უკვე გატარდა მნიშვნელოვანი ცვლილებები, რომელთა შედეგადაც განხორციელდა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სრული დეპოლიტიზაცია, შემოღებულ იქნა საბჭოს წევრების არჩევის ახალი, დემოკრატიული წესები და, შესაბამისად, პირველად ჩატარდა საბჭოს მოსამართლე წევრების არჩევა ამ წესების შესაბამისად. მთავრობის მიზანია, კიდევ უფრო გაიზარდოს მოსამართლეთა მონაწილეობა და ჩართულობა საკანონმდებლო გამოწვევებთან დაკავშირებულ დისკუსიებში. გაგრძელდება მუშაობა იმისათვის, რომ სათანადოდ უზრუნველყოფილ იქნეს სასამართლო ხელისუფლების ადმინისტრირების პროცესის სრული გამჭვირვალობა და მართლმსაჯულების მთელი პროცესის საჯაროობა. მოსამართლეები თანამდებობაზე განწესდებიან მხოლოდ კონკურსის საფუძველზე, რომელშიც თანაბარ საწყისებზე მიიღებენ მონაწილეობას როგორც იუსტიციის უმაღლესი სკოლის კურსდამთავრებულები, ისე იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში სწავლისგან გათავისუფლებული პირები; ახლადშერჩეული მოსამართლეები თანამდებობებზე უვადოდ განწესდებიან სამწლიანი გამოსაცდელი ვადის წარმატებით გავლის შედეგად. გამოსაცდელი ვადის განმავლობაში, მოსამართლეთა შეფასების სისტემა იქნება მიუკერძოებელი, შეფასება მოხდება ობიექტური კრიტერიუმების შესაბამისად საერთაშორისო გამოცდილებისა და რეკომენდაციების გათვალისწინებით. მთავრობა მუშაობს სასამართლოს რიგითი მოსამართლის თავმჯდომარეებს აირჩევენ დამოუკიდებლობის ხარისხის ასამაღლებლად. თავად მოსამართლეები; სასამართლოს წევრი დადგინდება მოსამართლის დამოუკიდებლობისა და საქმის განხილვის პროცესში ჩარევის დაუშვებლობის დამატებითი გარანტიები; მოსამართლეთა მიმართ დისციპლინური დევნის დაწყების უფლებამოსილება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს პრეროგატივა იქნება; მიმდინარეობს მოსამართლეთა დაწინაურებისა და სხვა სასამართლოში მივლინების ღია და გამჭვირვალე წესების შემუშავება. სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმა დანაშაულის გამოვლენისა ხარისხის ამაღლება. დაიწყო და გამოძიებისათვის მიმდინარეობს საგამოძიებო საქმიანობის სამართლიანი და ჩადენილი ქმედების თანაზომიერი სასჯელის პოლიტიკის განხორციელება; პატიმრობის, როგორც აღკვეთის ღონისძიების, ისევე როგორც სასჯელის მოხდის რეჟიმი უახლოვდება საერთაშორისო სტანდარტებს, რითაც უფრო მეტად იქნება დაცული ადამიანის უფლებები. საპროცესო შეთანხმების ინსტიტუტმა შეიძინა სწრაფი, ეფექტიანი და ამასთან სამართლიანი მართლმსაჯულების მექანიზმის თვისებები; მაქსიმალურად ხდება დაზარალებულის ინტერესების გათვალისწინება. დაზარალებულის უფლებები უახლოვდება ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მოთხოვნებს; აქტიურად მიმდინარეობს სისხლის სამართლის კოდექსის გადასინჯვა და დახვეწა 6 მისი ლიბერალიზაციისა და მოდერნიზაციის მიზნით; შემუშავდა არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი. დანაშაულთან ეფექტიანი ბრძოლის პარალელურად, დაიწყო რესოციალიზაციის პოლიტიკის განხორციელება. პროკურატურის რეფორმა მთავრობა აქტიურად მუშაობს იმისათვის, რომ გაიზარდოს პროკურატურისადმი საზოგადოების ნდობა. პროკურატურის ფუნქცია გარდაიქმნა და მისი მთავარი ამოცანაა საზოგადოების დაცვა დანაშაულისაგან, ბრალდებულისა და მსჯავრდებულის, აგრეთვე დაზარალებულის კანონიერ უფლებათა დაცვა და საგამოძიებო ორგანოთა მართლზომიერი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მათი საქმიანობის ზედამხედველობით. პროკურატურა დეპოლიტიზებულია და ეს კურსი გაგრძელდება. იუსტიციის სამინისტროს სისტემაში პროკურატურა ჩამოყალიბდა დამოუკიდებელ სამართალდამცავ ორგანოდ. მთავრობა ახორციელებს მნიშვნელოვან ღონისძიებებს პროკურატურის სისტემაში მომუშავე პირთა პროფესიული უნარ-ჩვევების განვითარების კუთხით, რათა პროკურორებს შეეძლოთ ღირსეულად მიიღონ ახალი გამოწვევები სასამართლოს დამოუკიდებლობისა და სისხლის სამართლის პროცესში მხარეთა რეალური თანასწორობის პირობებში. შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემის რეფორმა 2012 წლის ნოემბრიდან სამინისტრო გათავისუფლდა პოლიტიკური წნეხისგან და ჩამოყალიბდა როგორც საზოგადოებაზე ორიენტირებული ორგანიზაცია. მისი ძირითადი მიზანია მოქალაქეთა უფლებებისა და უსაფრთხოების დაცვა. შინაგან საქმეთა სამინისტრო დეპოლიტიზებულია და ამ კურსიდან გადახვევა არ მოხდება. უცვლელი დარჩება შსს-ს სისტემაში 2013 წელს დამკვიდრებული მიუკერძოებლობისა და ნეიტრალურობის პრაქტიკა საარჩევნო პროცესებთან მიმართებით. პოლიცია თავის საქმიანობას წარმართავს კანონის, დემოკრატიული სტანდარტებისა და ეთიკის ნორმების სრული დაცვით. პოლიცია გააგრძელებს საზოგადოებასა და მის საჭიროებებზე ორიენტირებას. ერთ-ერთი პრიორიტეტი არის პოლიციასა და საზოგადოებას შორის ნდობისა და თანამშრომლობის შემდგომი გაღრმავება. განსაკუთრებული ყურადღება უფლებების კანონიერების, პატივისცემას, დაეთმობა პოლიციის საქმიანობაში ადამიანის პროპორციულობის, თანასწორობისა და ნეიტრალურობის პრინციპების დაცვას. გაიზრდება საზოგადოებრივი წესრიგის უზრუნველყოფის შესაძლებლობები: ; გაგრძელდება პოლიციის ინფრასტრუქტურისადა ავტოპარკის ახალი შენობების რეაბილიტაცია;იზრდება მშენებლობა, და იხვეწება შსს–ს შსს-ს კრიმინალისტიკური ექსპერტიზის შესაძლებლობები; დაგეგმილია თანამედროვე სტანდარტების დროებითი მოთავსების იზოლატორების (დმი) გახსნა, ასევე არსებული იზოლატორების 6 რეაბილიტაცია და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება, თანამშრომელთა ტრენინგების ჩატარება; გაუმჯობესდება დაკავებულთა სამედიცინო მომსახურება. შსს ხელმძღვანელობს ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის უწყებათაშორის საკოორდინაციო საბჭოს. ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის თვალსაზრისით, განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა პრევენციული ღონისძიებების განხორციელებას, მათ შორის, საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას. განახლდება ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა. ერთ-ერთი ძირითადი პრიორიტეტად რჩება ნარკოტიკულ საშუალებათა არალეგალურ ბრუნვასთან ბრძოლა. შსს აქტიურად მუშაობს დაბალანსებული ნარკოპოლიტიკის მიმართულებით. გაძლიერდება ბრძოლა ტრეფიკინგის წინააღმდეგ. დიდი ყურადღება დაეთმობა დაკავშირებული ძალადობის, ოჯახში ძალადობის, ნარკომანიის, აგრეთვე საგზაო უსაფრთხოებისა არასრულწლოვანებთან და მართლწესრიგის საკითხებზე საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლებას, ბავშვთა დაცვის რეფერირების სისტემის გაუმჯობესებას. ბავშვთა დაცვის კუთხით, ფსიქოლოგიის, პედაგოგიკისა და იურიდიული საკითხების სწავლება ინსტიტუციონალიზებულია და უკვე მიმდინარეობს პროფესიონალთა შესაბამისი ტრენინგი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემაში 2014 წლის სექტემბერში ამოქმედდება მიგრაციის დეპარტამენტი, რომელიც პასუხისმგებელი იქნება ქვეყანაში არალეგალურად მყოფ მიგრანტთა გამოვლენასა და მათი ქვეყნიდან გაყვანაზე. 2014 წლის სექტემბერში ექსპლუატაციაში შევა არალეგალ მიგრანტთა დროებითი განთავსების ცენტრი, სადაც გათვალისწინებული იქნება ადამიანის უფლებების ევროპული სტანდარტები. . ამოქმედდება არალეგალ მიგრანტთა გამოვლენის ელექტრონული პროგრამა და მასში ჩაერთვება ყველა სასაზღვრო გამტარი პუნქტი. განხორციელდება სასაზღვრო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია/მოდერნიზება და სასაზღვრო სექტორების მშენებლობა. გაუმჯობესდება საგანგებო სიტუაციების მართვის შესაძლებლობები. საგანგებო სიტუაციების ეფექტიანი მართვისა და ერთიანი ორგანიზების მიზნით განხორციელდება საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების სისტემის რეფორმა.. შინაგან საქმეთა სამინისტროს საქმიანობის ერთ-ერთი პრიორიტეტული სფეროდ დარჩება ქიმიური, ბიოლოგიური, რადიაციული და ბირთვული (ქბრბ) უსაფრთხოების პოლიტიკა. შსს–ში წარმატებით ფუნქციონირებს ევროკავშირის ინიციატივის - „ქიმიური, ბიოლოგიური, რადიაციული და ბირთვული რისკების შემცირების გამოცდილების გაზიარების ცენტრების“ თბილისის რეგიონალური სამდივნო, რომელიც საქართველოს, სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპისა და სამხრეთ კავკასიის რეგიონში, აღნიშნულ სფეროში საკვანძო ქვეყანად აქცევს. შემუშავებულია ქბრბ საფრთხეების შემცირების ეროვნული სტრატეგია. დასკვნით სტადიაშია სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის შემუშავების პროცესი. გაიზრდება შსს-ს ქიმიური, ბიოლოგიური, რადიაციული და ბირთვული უსაფრთხოების შესაძლებლობები. შსს დიდ ყურადღებას დაუთმობს ნორმატიული ბაზის დახვეწას. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა მომსახურების ხარისხის შენარჩუნებასა და გაუმჯობესებას. მოხდება შსს-ს შესაძლებლობების განვითარება მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლებისა და პერსონალის პროფესიული უნარ-ჩვევების განვითარების გზით. შსს–ს აკადემიაში განხორციელდება 7 სამაგისტრო და საბაკალავრო პროგრამები. სამინისტროს გადამუშავდება არსებული და შემუშავდება ახალი საჭიროებების შესაბამისად სპეციალური პროფესიული სასწავლო პროგრამები. გაღრმავდება საერთაშორისო თანამშრომლობა ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლისა და პოლიციის სფეროებში. თანამშრომლობის ამ კუთხით, შსს–ს გაღრმავება, ასოცირების პრიორიტეტებია: შესახებ ევროპულ შეთანხმების სტრუქტურებთან იმპლემენტაციასთან დაკავშირებული ღონისძიებების განხორციელება, ევროკავშირთან სავიზო დიალოგის ფარგლებში შსს-ს კომპეტენციაში შემავალი საკითხების კოორდინაცია, ევროკავშირის სპეციალიზებულ სააგენტოებთან თანამშრომლობის გაღრმავება. სასჯელაღსრულების სისტემის რეფორმა სასჯელაღსრულების უფლებების სისტემა ორიენტირებულია მსჯავრდებულთა და დაცვაზე. ამისათვის, სასჯელაღსრულების დაწესებულებები ბრალდებულთა საცხოვრებელი ფართობით, კვების რაციონით, სამედიცინო პროგრამებით, ჰიგიენური პირობებითა და პატიმართა მიმართ მოპყრობით მაქსიმალურად მიუახლოვდება ევროპულ სტანდარტებს. აქტიურად ამუშავდება სხვადასხვა სახის მსჯავრდებულთა რესოციალიზაციის პროექტები, დაცული იქნება მსჯავრდებულთა/ბრალდებულთა რელიგიური უფლებები, ასევე ეთნიკური უმცირესობების უფლებები. მოხდება მსჯავრდებულთა დასაქმების ხელშეწყობა, თავისუფლების შეზღუდვის და სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში ამუშავდება სასწავლო და პროფესიული გადამზადების პროგრამები. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობათ მოწყვლად ჯგუფებს. კერძოდ, განხორციელდება ქალ პატიმართა და არასრულწლოვან პატიმართა სპეციფიკურ საჭიროებებზე მორგებული სამედიცინო სერვისების მიწოდება. შემუშავდება პენიტენციარული და სამოქალაქო ჯანდაცვის ინტეგრაციის ყოვლისმომცველი გეგმა. მულტიდისციპლინარული ჯგუფი შეაფასებს პატიმართა რისკებს და მოხდება მათი შემდგომი განთავსება სხვადასხვა რისკის დაწესებულებებში. დაიხვეწება სასჯელის ინდივიდუალური დაგეგმვა.განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა არასრულწლოვან მსჯავრდებულებზე ზრუნვას და მათ სოციალურ ჩართულობას. პენიტენციარული პოლიტიკა და ჯანდაცვის სათანადო სისტემაში შემუშავდება მმართველობა; მოხდება მტკიცებულებებზე დამყარებული ადამიანური რესურსებისმართვა და განვითარება, პირველადი ჯანდაცვის და ამბულატორიული სერვისების შემდგომი განვითარება; გაუმჯობესდება მოწყვლადი ჯგუფების უფლებრივი მდგომარეობა - ისინი უზრუნველყოფილი იქნებიან სათანადო მომსახურებით. ასევე, გაუმჯობესდება მექანიზმები.გარდა ამისა, გაძლიერდება სამედიცინო პაციენტთა საჩივრების განხილვის პერსონალის როლი წამებისა და არასათანადო მოპყრობის პრევენციის საქმეში. 8 საჯარო სამსახურის რეფორმა ქმედითი საჯარო სამსახურის ჩამოყალიბება მნიშვნელოვანია ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციისათვის. საქართველოს ნაკისრი აქვს საჯარო სამსახურის რეფორმირების ვალდებულება არაერთ საერთაშორისო ორგანიზაციასთან შეიქმნება საჯარო სამსახურის ისეთი მოდელი, რომლის ამოქმედების შედეგად საჯარო მოხელის დასაქმება და გათავისუფლება დამოკიდებული არ იქნება პოლიტიკაზე. კანონით განმტკიცდება პროფესიული საჯარო მოხელის საქმიანობის ისეთი ძირითადი პრინციპები, როგორიცაა: უვადოდ დანიშვნა, პოლიტიკური მიუკერძოებლობა, კარიერის პრინციპი, ვალდებულება, სამსახურიდან თვითნებური სახელმწიფოს მხრიდან დაცვა, გათავისუფლებისაგან ზრუნვის სოციალური გარანტიები და სხვ. ხელისუფლების შეცვლა აღარ გამოიწვევს საჯარო სამსახურიდან კადრების დათხოვნას. კანონით ზუსტად განისაზღვრება მოხელის სამსახურიდან გათავისუფლების ექსპერტების მუშაობა სამართლებრივი საფუძვლები. დონორების და საერთაშორისო სამსახურის რეფორმის კონცეფციაზე, რის სამსახურის შესახებ. მთავრობამ უკვე დახმარებით დასრულდა საჯარო შემდეგადაც შეიქმნება ახალი კანონი საჯარო გადადგა ქმედითი ნაბიჯები მოდერნიზაციისაკენ, მნიშვნელონად გაძლიერდა საჯარო სამსახურის საჯარო სამსახურის ბიუროს ფუნქციები, ამოქმედდა ახალი რეგულაციები. ადამიანის უფლებების დაცვა ადამიანის უფლებების დაცვაზე ორიენტირებული პოლიტიკის წარმოება მთავრობის უმთავრესი პრიორიტეტია. ადამიანის უფლებათა სფეროში სხვადასხვა სექტორში საქმიანობის ეფექტიანობის კიდევ უფრო გაზრდისა და კოორდინაციისათვის საქართველოს მთავრობამ შეიმუშავა და პარლამენტმა დაამტკიცა „ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული სტრატეგია 2014-2020“. „ადამიანის უფლებათა სტრატეგიაში“ გაწერილია სახელმწიფოს გრძელვადიანი ხედვა და პრიორიტეტები ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში, მათ შორის, ნებისმიერი უმცირესობის უფლებების დაცვის კუთხით. ამ სტრატეგიის წარმატებულად განხორციელების მიზნით, მთავრობამ შეიმუშავა და დაამტკიცა სამოქმედო გეგმა, რომელიც ორ წელიწადზე გაწერილი, მუდმივად განახლებადი დოკუმენტია, მოიცავს ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში ქვეყნის წინაშე მდგარ ძირითად გამოწვევებს. სამოქმედო გეგმაში გათვალისწინებულია სამართლებრივი რეფორმებისა და ადამიანის უფლებების საკითხებში ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენლის თომას ჰამარბერგის ყველა რეკომენდაცია. „ადამიანის უფლებათა დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმა“ არის საქართველოს პარლამენტის მიერ დამტკიცებული „ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული სტრატეგიის 2014-2020“ აღსრულების მექანიზმი. სამოქმედო გეგმის ეფექტიანი იმპლემენტაციის მიზნით შეიქმნა ადამიანის უფლებათა საკოორდინაციო უწყებათაშორისი საბჭო, რომელსაც ხელმძღვანელობს საქართველოს პრემიერმინისტრი. 9 განათლება და მეცნიერება განათლებისა და მეცნიერების სისტემის განვითარება და სრულყოფა საქართველოს მთავრობის ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტული მიმართულებაა. ამიტომ საქართველოს მთავრობა უზრუნველყოფს, რომ მთელ საგანმანათლებლო სივრცეში გარანტირებული იყოს შესაბამისი დაწესებულებების სასწავლო-აკადემიური თავისუფლება და ადმინისტრაციული და ფინანსური მართვის ავტონომიურობის მაღალი დონე. განათლების სისტემის სრული დიაგნოსტირებისა და მეცნიერების აუდიტის პროცესის დასრულების შემდეგ შემუშავდა განათლების მდგრადი განვითარების გრძელვადიანი სტრატეგია, რომლის განხორციელებაც დაიწყო 2014 წლიდან და მოიცავს ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაზე ორიენტირებულ შემდეგ ინტერვენციებს. კერძოდ, ესენია: მთელი სიცოცხლის მანძილზე სწავლის სისტემის განათლების განვითარება; სისტემაში თანასწორობის, ხელმისაწვდომობისა და ინკლუზიის უზრუნველყოფა; განათლებისა და მეცნიერების ხარისხის გაუმჯობესება შედეგზე ორიენტირებული ხარისხის მართვისა და მხარდაჭერის სისტემების სრულყოფით; განათლების სისტემის დაწესებულებათა ავტონომიურობისა უზრუნველყოფა; საგანმანათლებლო და ადამიანური რესურსების განვითარება; და ინსტიტუციონალური განვითარების სამეცნიერო სისტემის ყველა დონეზე საზოგადოების ჩართულობისა და ჩართული სოციალური პარტნიორობის გაძლიერება; განათლებისა და მეცნიერების მართვის სისტემის სრულყოფა და ასევე განათლებისა და მეცნიერების სისტემის დაფინანსების გაზრდა და დაფინანსების მოდელების ოპტიმიზაცია. სტრატეგიის იმპლემენტაციის შედეგად განათლების სისტემის სხვადასხვა დონეზე განხორციელდება ცვლილებები - ამოქმედდება სკოლის მასწავლებლის ახალი სტანდარტის მიხედვით შემუშავებული პროფესიაში შესვლისა და პროფესიული განვითარების სქემა, რომელიც დაარეგულირებს მასწავლებლის შეფასებისა და სახელფასო ანაზღაურების საკითხებს. 2015 წლიდან უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ამოქმედდება მასწავლებელთა მომზადების ახალი პროგრამები. 2015 წლიდან დაიწყება და 2017 წელს დასრულდება რევიზირებული ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვა და ახალი სახელმძღვანელოების გაუმჯობესება. ასევე ამოქმედდება სკოლის ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობის ახალი სქემა. გაგრძელდება სასკოლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და ახალი სკოლების მშენებლობა. 2014 წლიდან შემოდგომიდან დაიწყება ახალი პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების აღდგენა/დაარსება გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გათვალისწინებით, რაც განხორციელდება საერთაშორისოდ აღიარებული სტანდარტებისა და მოდელების მიხედვით. შრომის ბაზრის სისტემური კვლევის შედეგების მიხედვით მოხდება პროფესიული პროგრამების გადახალისებადაიწყო და გაგრძელდება ახალი მოდულარული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების მომზადება. უკვე დასრულებული პროგრამების აპრობაცია წარმატებით მიმდინარეობს. შემუშავებულია განათლების სისტემის ყველა დონის ინსტიტუციონალური აკრედიტაციის კონცეფცია, რომლის დანერგვაც ეტაპობრივად დაიწყება 2015 წლიდან. ახალი სისტემა 10 გულისხმობს შედეგზე ორიენტირებულ შეფასებასა და მექანიზმების დანერგვას. განსაკუთრებით უმაღლესი ხარისხის მონიტორინგის ქმედითი განათლების ნაწილში მოხდება აკრედიტაციის პროცესის ინტერნაციონალიზაცია, რაც გაზრდის სანდოობას და ხელს შეუწყობს საქართველოში გაცემული ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტების საერთაშორისოდ ცნობასა და აღიარებას. პარალელურად დაიწყება უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მართვისა და დაფინანსების ახალი მექანიზმების დანერგვა. ქვეყნის მდგრად ეკონომიკურ განვითარებაში მეცნიერების როლისა და ეფექტიანობის გაზრდის უზრუნველსაყოფად შეიქმნება კვლევისა და ინოვაციების საბჭო საქართველოს პრემიერ- მინისტრის ხელმძღვანელობით, რომელიც გახდება ქმედითი ორგანო სამეცნიერო დარგების განვითარების ხელშეწყობისათვის და მაქსიმალურად რეალიზებული იქნება სამეცნიერო პოტენციალი. ევროკავშირთან სრულფასოვანი ინტეგრაციის გზაზე გადაიდგა ქმედითი ნაბიჯები, დამყარდა ურთიერთობები საერთაშორისო კვლევით ცენტრებთან და ამიერიდან ქართველი მეცნიერებისათვის ხელმისაწვდომი გახდება საერთაშორისო სამეცნიერო ბაზები. საქართველოს გაუჩნდება ახალი შესაძლებლობები ფიზიკის, ინჟინერიის, კომპიუტერული ტექნოლოგიებისა და სხვა მიმართულებების განვითარებისა და საერთაშორისო კვლევებში ჩართვისათვის. ასოცირების შეთანხმების ფარგლებში, მთავრობამ იკისრა ვალდებულება ხელი შეუწყოს საქართველოს ევროპულ კვლევით სივრცეში (ERA) ინტეგრაციას, განავითაროს და დანერგოს ორმხრივი და მრავალმხრივი სამეცნიერო - ტექნოლოგიური პროგრამები, შექმნას მყარი საფუძველი, რათა ქართველმა მკვლევარებმა წარმატებით ითანამშრომლონ ევროპელ კოლეგებთან. საქართველოს ბოლონიის პროცესში გაწევრიანების კონტექსტში, მთავრობა აქტიურად მუშაობს, რათა მოხდეს ქვეყნის ევროპული განათლების სივრცეში ინტეგრაცია. ამ მხრივ მიმდინარეობს ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩოს, უმაღლესი განათლების სფეროში შეფასების მექანიზმებისა და სტანდარტების გადახედვა. პროფესიული განათლების სფეროში, მთავრობა კისრულობს ვალდებულებას მოახდინოს პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეაბილიტაცია და განახლება, თანამედროვე რესურსებით აღჭურვა, არაფორმალური/ფორმალური პროფესიული განათლების აღიარებისთვის კონცეფციის შემუშავება. მთავრობა ასევე მოწოდებულია დაწყებითი და საშუალო განათლების რეფორმირების გასაგძელებლად, ხარისხის გაუმჯობესებისა და სკოლამდელი განათლების განვითარების მიზნით. სამოქალაქო ინტეგრაცია და ეროვნული უმცირესობების უფლებების დაცვა გაგრძელდება ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენლების აქტიურად ჩართვა ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებსა და გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში; ეროვნულ უმცირესობებთან დაკავშირებული ყველა სახელმწიფო პროგრამა განხორციელდება მათი წარმომადგენლების მონაწილეობით. 11 სახელმწიფოს უმთავრესი პრიორიტეტი იქნება პროგრამების განხორციელება, რაც სახელმწიფო ენის სწავლების ინტეგრაციის აუცილებელი სამოქალაქო ეფექტიანი წინაპირობაა. სახელმწიფო ხელს შეუწყობს სახელმწიფო ენის შესწავლის პროცესს. სახელმწიფო აგრეთვე უზრუნველყოფს ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენელთათვის განათლების ხელმისაწვდომობას. ხელი შეეწყობა ქართულ მედიაში ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენელთა პრობლემების, მიღწევების, კულტურისა და სხვა მნიშვნელოვანი თემების რეგულარულად გაშუქებას. სახელმწიფო ხელს შეუწყობს ეროვნული უმცირესობების კულტურის, ენის, ტრადიციებისა და ღირებულებების დაცვას. ეროვნული უმცირესობების თვითმყოფადობის შენარჩუნების მიზნით, განხორციელდება ისტორიული ძეგლებისა და მუზეუმების დაცვა და განვითარება. სახელმწიფო ხელს შეუწყობს საზოგადოების ცოდნის გაღრმავებას ეროვნული და რელიგიური უმცირესობების ღირებულებების, კულტურის, ისტორიისა და რელიგიის მიმართულებით, აგრეთვე საზოგადოებაში ტოლერანტობისა და კულტურული პლურალიზმის დამკვიდრებას და კულტურათაშორისი და რელიგიათაშორისი დიალოგისა და კავშირების განვითარებას. „შემწყნარებლობისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის ეროვნული კონცეფციისა და 2009-2014 წლების სამოქმედო გეგმის“ იმპლემენტაციის საფუძველზე, რომლის შეფასებაც უკვე მოხდა, ფართო საზოგადოებასთან კონსულტაციების გზით, შემუშავდება ახალი სახელმწიფო სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა, რომლის მიზანი იქნება მიღებული გამოცდილების გათვალისწინებით, ერთი მხრივ, ეროვნული უმცირესობების უფლებების დაცვისა და თვითმყოფადობის შენარჩუნების ხელშეწყობა და, მეორე მხრივ, საქართველოს საზოგადოებაში მათი სრულფასოვანი ინტეგრაციის უზრუნველყოფა. საგრეო -პოლიტიკური ურთიერთობები საქართველოს საგარეო პოლიტიკის მთავარი ამოცანებია: ქვეყნის უსაფრთხოებისა და სუვერენიტეტის განმტკიცება და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა, მათ შორის საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების დამოუკიდებლობის არაღიარების პოლიტიკის გაგრძელება; ქვეყნის ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია; ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სტრატეგიული თანამშრომლობის გაღრმავება; მეზობელ და რეგიონის სახელმწიფოებთან ურთიერთობების განმტკიცება; რუსეთის საქართველოს სუვერენიტეტის, აღიარებული საზღვრების ნორმალიზაცია; ევროპის თანამშრომლობის ფედერაციასთან დაძაბული ურთიერთობების დეესკალაცია ტერიტორიული ურღვევობის ქვეყნებთან გაღრმავება. მთლიანობისა მისი საერთაშორისოდ საფუძველზე ურთიერთობის ურთიერთსასარგებლო პარტნიორული პატივისცემის მჭიდრო, და და საგარეოპოლიტიკის მნიშვნელოვანი მიმართულებაა საზღვარგარეთ მყოფი საქართველოს მოქალაქეების უფლებების დაცვა და საზღვარგარეთ მცხოვრებ თანამემამულეებთან კონტაქტების განმტკიცება. საქართველოს საგარეო პოლიტიკის ერთ-ერთი უპირველესი ამოცანაა ქვეყნის სუვერენიტეტის განმტკიცება და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა. ამ კუთხით, საგარეო უწყების ძალისხმევა 12 მიმართული იქნება ტერიტორიული მთლიანობის მშვიდობიანი გზით აღდგენის პროცესში საერთაშორისო ჩართულობის გაზრდისა და არაღიარების პოლიტიკის განმტკიცებისკენ; ომით გაყოფილ და საოკუპაციო ხაზებით დაშორიშორებულ საქართველოს მოსახლეობას შორის ნდობის აღდგენისა და ურთიერთობების გაღრმავებისკენ. რუსეთ-საქართველოს შორის არსებული კონფლიქტის მოგვარების მიზნით, საქართველოს მთავრობა გააგრძელებს კონსტრუქციულ მონაწილეობას ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების ფორმატში, რომელიც შეიქმნა 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით. საქართველოს საგარეო პოლიტიკის ერთ-ერთი უმთავრესი ამოცანაა ქვეყნის ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია. ეს არის ქართული საზოგადოების თავისუფალი და ურყევი არჩევანი, რომელსაც საქართველოს მოსახლეობა განვითარების მთავარ ორიენტირად მიიჩნევს და რომელიც უზრუნველყოფს საქართველოს, როგორც ევროპული ტიპის ლიბერალურ- დემოკრატიული სახელმწიფოს, აღმშენებლობასა და ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებას. მთავრობა აქტიურად გააგრძელებს „აღმოსავლეთ პარტნიორობისა“ და „მობილურობა პარტნიორობისათვის“ ფარგლებში თანამშრომლობას ევროკავშირთან და პარტნიორ ქვეყნებთან. ახლო პერსპექტივაში საქართველოს მთავრობა იმუშავებს იმისათვის, რომ ნატოს უელსის სამიტზე მიღწეულ იქნეს ქვეყნისათვის მაქსიმალურად ხელსაყრელი შედეგები, რაც საქართველოს დააახლოებს ალიანსში გაწევრიანების მიზანთან. ინტენსიური ძალისხმევა მიმართულია და მომავალშიც გაგრძელდება, რათა ქვეყნის მიერ სხვადასხვა სფეროში მიღწეულმა პროგრესმა სათანადო ასახვა პოვოს ნატოს უელსის სამიტის დასკვნით დოკუმენტში. მიმდინარეობს მუშაობა ნატოს წევრ ქვეყნებთან, რათა სამიტის შედეგად, საქართველომ გააღრმავოს ალიანსთან პრაქტიკული თანამშრომლობა, ქვეყნის უსაფრთხოების განმტკიცების მიზნით. ავღანეთში მიმდინარე ნატოს ოპერაციის დასრულების შემდეგ საქართველო კვლავ იქნება ჩართული ნატოს ოპერაციაში - „Resolute Support“ და 2015-2018 წლებში მონაწილეობას მიიღებს ნატოს რეაგირების ძალებში (NATO Response Force/NRF). საქართველომ მიაღწია ნატოში ინტეგრაციის იმ ეტაპს, როდესაც გაწევრიანების შესახებ გადაწყვეტილება პოლიტიკურ ხასიათს იძენს. ამიტომ საქართველო გააძლიერებს ძალისხმევას ნატოს წევრი ქვეყნების დედაქალაქებთან მუშაობის მიმართულებით, რათა უზრუნველყოფილი იყოს ნატოში საქართველოს გაწევრიანების საკითხზე მათი მხრიდან დადებითი პოლიტიკური გადაწყვეტილება. საქართველო, ნატოს ასპირანტი ქვეყნის სტატუსით, კვლავ გააგრძელებს მუშაობას ნატოში ინტეგრაციის მექანიზმების - წლიური ეროვნული პროგრამის შესრულებისა და ნატო-საქართველოს კომისიის დღის წესრიგით დაგეგმილი შეხვედრების ეფექტიანი განხორციელების მიმართულებით. საქართველოს მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს გლობალური უსაფრთხოებისა და მშვიდობის განმტკიცების საქმეში და მომავალშიც განაგრძობს საერთაშორისო თანამეგობრობის წინაშე არსებულ გამოწვევებთან, მათ შორის, საერთაშორისო ტერორიზმთან და ტრანსნაციონალურ ორგანიზებულ დანაშაულთან აქტიურ ბრძოლას და ასევე ენერგეტიკული უსაფრთხოების, 13 შეიარაღებაზე კონტროლისა და გაუვრცელებლობის უზრუნველყოფის სფეროში საკუთარი წვლილის შეტანას. გადაიდგმება ნაბიჯები საერთაშორისო არენაზე საქართველოსა და მისი პოტენციალის, მათ შორის, ქვეყნის რეფორმატორული გამოცდილების გარე სამყაროსათვის ობიექტურად და პოზიტიურად წარმოჩენის მიმართულებით. ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, როგორც საქართველოს მთავარ მოკავშირესთან, ურთიერთობას საქართველო წარმართავს სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტიით განსაზღვრული პირობების თანახმად. ქარტიას საქართველო განიხილავს როგორც საკუთარი საზოგადოების წინაშე ვალდებულებას. საქართველო მიმართავს სერიოზულ ძალისხმევას შეერთებულ შტატებთან სავაჭრო და საინვესტიციო სფეროში მაღალი დონის დიალოგის გაღრმავებისაკენ, ორ ქვეყანას შორის თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების დადების ინიციირების ჩათვლით, რაც კიდევ უფრო შეუწყობს ხელს სტრატეგიული პარტნიორობის განმტკიცებას. საქართველოს საგარეო პოლიტიკა ითვალისწინებს მეზობელ და რეგიონის სახელმწიფოებთან მჭიდრო პოლიტიკური და ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარებას. განხორციელდება ძალისხმევა, რათა კიდევ უფრო გაღრმავდეს თანამშრომლობა რეგიონში მიმდინარე ეკონომიკური და ენერგეტიკული პროექტების განხორციელებისათვის, რაც რეგიონს ეკონომიკურად უფრო მიმზიდველს გახდის და გაზრდის მის უსაფრთხოებას. მნიშვნელოვანი ამოცანაა საქართველოს სუვერენიტეტის, ტერიტორიული მთლიანობისა და საერთაშორისოდ აღიარებული საზღვრების ურღვევობის პატივისცემის საფუძველზე საქართველოსა და რუსეთს შორის ურთიერთობების ნორმალიზაცია, რისი საწინდარიც უნდა გახდეს რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიის დეოკუპაცია და ოკუპირებული რეგიონების დამოუკიდებლობის აღიარების გაუქმება. საქართველოს საგარეო თანამშრომლობის პოლიტიკის შემდგომი მნიშვნელოვანი განვითარება, მიმართულებაა რომელსაც ევროპის ქვეყნისთვის ქვეყნებთან განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს, მათ შორის, საქართველოს საგარეო პოლიტიკის ძირითადი პრიორიტეტების ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის, საქართველოს დემოკრატიული განვითარების შეუქცევადობის, მშვიდობიანი გზით ქვეყნის დეოკუპაციის უზრუნველყოფისა და ტერიტორიული მთლიანობის უზრუნველყოფის თვალსაზრისით. დიდი ყურადღება დაეთმობა, ასევე, ახლო აღმოსავლეთის, არაბული სამყაროს, აფრიკის, ლათინური ამერიკის, აზიისა და ოკეანეთის რეგიონებთან ურთიერთსასარგებლო ორმხრივი, თუ მრავალმხრივი ურთიერთობების განვითარებას გლობალური პარტნიორობის კონტექსტში. საგარეო პოლიტიკის მნიშვნელოვანი მიმართულებაა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და მათ ფარგლებში არსებულ ინსტიტუტებთან აქტიური თანამშრომლობა, მათ შორის, ქვეყნის შიგნით მიმდინარე დემოკრატიული რეფორმების წარმატების უზრუნველყოფის, კონფლიქტის მშვიდობიანი გზით მოგვარების პროცესში საერთაშორისო ორგანიზაციათა როლის გაზრდის, ომით გაყოფილ საქართველოს მოსახლეობას შორის ნდობის აღდგენისა და ოკუპირებულ რეგიონებში უსაფრთხოებისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის მექანიზმების შექმნის მიმართულებებით. 14 გაგრძელდება შესაბამისი ძალისხმევა მმართველობის დემოკრატიული სისტემის შემდგომი განვითარების მიმართულებით. მნიშვნელოვანი იქნება ეკონომიკური დიპლომატიის განხორციელება, საქართველოს ეკონომიკური განვითარების, მათ შორის, უცხოურ ინვესტიციათა მოზიდვისა და საერთაშორისო ეკონომიკურ პროცესებში ქვეყნის სრულფასოვანი მონაწილეობის უზრუნველსაყოფად. ეკონომიკური პოლიტიკა საქართველოს მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკის მთავარი მიზანია ქვეყნის მოსახლეობის კეთილდღეობის დონის ამაღლება, რაც მიიღწევა მდგრადი და ინკლუზიური ეკონომიკური ზრდის პირობებში, როდესაც ყველა მოქალაქე სარგებლობს ეკონომიკური ზრდით მოტანილი სიკეთით და, ამავე დროს, უზრუნველყოფილია მოსახლეობის საყოველთაო ჩართულობა ეკონომიკური განვითარების პროცესში. მაკროეკონომიკური სტაბილურობის შენარჩუნება უმნიშვნელოვანესი წინაპირობაა როგორც ინკლუზიური ზრდის, ისე ეკონომიკური პოლიტიკით განსაზღვრული ღონისძიებების ეფექტიანად განხორციელებისთვის. საქართველოს მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკა ემყარება თავისუფალი საბაზრო ეკონომიკის პრინციპებს, რაც გულისხმობს საკუთრების უფლების განუხრელ დაცვას, ბაზარზე თავისუფალ კონკურენციას და კერძო სექტორის თავისუფლებას მცირე, ეფექტიანი და გამჭვირვალე მთავრობის პირობებში. საქართველოს მთავრობის მიერ ეკონომიკური პოლიტიკის წარმატებით განხორციელებისათვის უმნიშვნელოვანესია კერძო სექტორის, როგორც ინკლუზიური ზრდისა და განვითარების მთავარი მამოძრავებელი ძალის, განვითარებისათვის შესაბამისი გარემოს შექმნა, მისი კონკურენტუნარიანობის ზრდის ხელშეწყობა და იმ სფეროების ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, სადაც კერძო სექტორის შესაძლებლობები სუსტი და შეზღუდულია. ეკონომიკური პოლიტიკის მიმართულებები იქნება: სამეწარმეო და საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესება; მეწარმეობისა და მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარება, რათა გაიზარდოს ამ უკანასკნელის როლი და წილი ეკონომიკაში; კერძო სექტორისათვის ფინანსების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება ახალი ფინანსური ინსტრუმენტების განვითარების გზით; საქართველოს ეკონომიკის რეგიონალური და გლობალური კონკურენტუნარიანობის ამაღლება ქვეყნის შედარებითი უპირატესობების გონივრული გამოყენების გზით; საგარეო სავაჭროეკონომიკური ურთიერთობების შემდგომი განვითარება, რაც უზრუნველყოფს საქართველოს პროდუქტისა და მომსახურების ექსპორტის ზრდას; ექსპორტზე ორიენტირებული წარმოება და მაღალი დამატებული ღირებულების მქონე პროდუქციის შექმნისკენ მიმართული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ხელშეწყობა, რაც არის დასაქმების შესაძლებლობების ზრდის, ასევე, თანამედროვე და ინოვაციური ტექნოლოგიების დანერგვის წყარო; აგრეთვე, მომსახურების სფეროს განვითარება, რაც უზრუნველყოფს ქვეყნის კონკურენტუნარიანობის ამაღლებას, ფართო მასებისათვის სამუშაო ადგილების შექმნას და მოსახლეობის ფართო ჩართულობას ეკონომიკური განვითარების პროცესებში. ასევე, მნიშვნელოვანია მწვანე ეკონომიკის პრინციპების დანერგვისა და ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების წარმოების ხელშეწყობა. 15 ეკონომიკური პოლიტიკის განხორციელების ღონისძიებები: ბაზარზე თავისუფალი საქართველოს მთავრობა ვაჭრობისა და კონკურენციის უზრუნველყოფის მიზნით, განავითარებს აღსრულების ეფექტიან მექანიზმებს, მათ შორის, დამოუკიდებელი ინსტიტუტის შექმნის გზით. ამასთან, ხელს შეუწყობს კომპანიების ზრდისა და განვითარებისათვის ხელშემშლელი ხელოვნური ბარიერების აღმოფხვრას. საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესებისა და ინვესტორთა ნდობის ამაღლების მიზნით, მიმდინარეობს საინვესტიციო კანონმდებლობის განახლება. ბიზნესის ეფექტიანი ფუნქციონირების მიზნით, საქართველოს მთავრობა ხელს შეუწყობს კომერციული დავების გადაწყვეტაში მედიაციის განვითარებას მსოფლიოში არსებული საუკეთესო პრაქტიკის შესაბამისად და უზრუნველყოფს მათ დამოუკიდებლობას. ბიზნესის განვითარებისათვის სტაბილური და პროგნოზირებადი გარემოს შექმნის მიზნით, ბიზნესთან დაკავშირებული კანონმდებლობის შემუშავების პროცესში უზრუნველყოფილი იქნება მაქსიმალური გამჭვირვალობა და დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობა. ამასთან, ბიზნესისათვის დამატებითი ტვირთის მოხსნის მიზნით ვითარდება რეგულირების გავლენის შეფასების (RIA) სისტემა, რომლის მიზანიც არის როგორც ახალი საკანონმდებლო ინიციატივების, ისე არსებული საკანონმდებლო აქტების გავლენის შეფასება ბიზნესგარემოსა და ეკონომიკაზე. ღია ბაზრის პირობებში კონკურენტული გარემოს უზრუნველყოფის მიზნით, საქართველოს მთავრობა ნერგავს საერთაშორისოდ აღიარებულ ვაჭრობის დაცვის ინსტრუმენტებს, რაც ხელს შეუწყობს ადგილობრივი ბიზნესის განვითარებას და შესაბამისად - დასაქმების შესაძლებლობების გაზრდას. სახელმწიფო და კერძო სექტორს შორის თანამშრომლობის შემდგომი განვითრების და საჯაროკერძო პარტნიორობის (PPP) მექანიზმის ეფექტიანი გამოყენების მიზნით, დონორთა დახმარებით, მიმდინარეობს საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის გაზიარება. საქართველოს მთავრობის მიზანია სახელმწიფო ქონების რაციონალური გამოყენება და ასევე გამოუყენებელი აქტივების ეკონომიკურ საქმიანობაში ჩართვა, მისი კერძო საკუთრებაში მოქცევის გზით. მეწარმეობის, მათ შორის, მცირე და საშუალო და დამწყები ბიზნესის დასახმარებლად სახელმწიფო ხელს შეუწყობს მცირე და საშუალო მეწარმეთა უნარების ამაღლებას, ფინანსური რესურსების ხელმისაწვდომობას, დამწყები ბიზნესის, ასევე მეწარმეთა საექსპორტო პოტენციალის გაძლიერებას და ინოვაციებთან და ტექნოლოგიებთან დაშვებას. ყოველივე ეს დადებითად აისახება როგორც დასაქმების შესაძლებლობების, ისე თვითდასაქმების ზრდაზე. ყურადღება მიექცევა მთიან რეგიონებში მცირე მეწარმეობის განვითარებას. საინვესტიციო სახსრების მოზიდვის ალტერნატიური გზების დანერგვისა და ფინანსების ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით, საქართველოს მთავრობა ხელს შეუწყობს ქვეყანაში 16 კაპიტალის ბაზრის, მათ შორის, საფონდო ბირჟის განვითარებას მისი საერთაშორისო საფინანსო ბაზრებზე ინტეგრირებით და კომპანიებისათვის მიმზიდველი გარემოს შეთავაზებით. საქართველოს საერთაშორისო ეკონომიკურ სივრცეში ინტეგრაციის, ექსპორტის ხელშეწყობისა და საექსპორტო ბაზრების დივერსიფიკაციისთვის, საქართველოს მთავრობა გააღრმავებს თანამშრომლობას არსებულ და პოტენციურ სავაჭრო პარტნიორებთან. განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა პრეფერენციული სავაჭრო რეჟიმების განვითარებას ორმხრივ, მრავალმხრივ და რეგიონალურ ფორმატებში. გააქტიურდება მოლაპარაკებები აშშ–თან სავაჭრო და საინვესტიციო ურთიერთობების გაღრმავების საკითხებზე. ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ, საქართველოს მთავრობის მიზანია ევროკავშირის ბაზარზე ინტეგრაცია, რისი წინაპირობაცაა DCFTA-ის იმპლემენტაცია. DCFTA-ის წარმატებით განხორციელების მიზნით შემუშავდა 2014-2017 წლების სამოქმედო გეგმა. გეგმის თანახმად განხორციელდება კანონმდებლობის დაახლოება ევროკავშირის კანონმდებლობასთან და შესაბამისი სახელმწიფო ინსტიტუტების განვითარება, რაც ხელს შეუწყობს ქართული პროდუქციის თავისუფალ განთავსებას ევროკავშირის ბაზარზე. ამასთან, მთავრობა ევროკავშირთან და სხვა საერთაშორისო დონორ ორგანიზაციებთან ერთად ხელს შეუწყობს კერძო სექტორის DCFTA-ის მოთხოვნებთან ადაპტაციას. საქართველოს მთავრობის მიზანია ყველა მეზობელ და რეგიონის ქვეყანასთან, მათ შორის რუსეთის ფედერაციასთან, სტაბილური სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარება, რაც ხელს შეუწყობს საექსპორტო და საინვესტიციო ნაკადების ზრდას. საქართველოს მთავრობის მიზანია, ქვეყნის ხელსაყრელი გეოგრაფიული მდებარეობიდან გამომდინარე, ჩამოაყალიბოს ერთიანი სატრანსპორტო სისტემა, სატრანზიტო პოტენციალის მაქსიმალური გამოყენების და რეგიონში ვაჭრობასა და ტვირთების საერთაშორისო გადაზიდვაში მისი როლის შესრულებისათვის. სატრანზიტო დერეფნის კონკურენტუნარიანობის ამაღლების მიზნით გაღრმავდება საერთაშორისო სატრანსპორტო სისტემებში ინტეგრაცია და რეგიონალური თანამშრომლობა. საქართველოს მთავრობის მიზანია სატრანსპორტო სტანდარტების შესაბამისი სატრანსპორტო სისტემების სრულყოფა საერთაშორისო ინფრასტრუქტურის, მულტიმოდალური და ინტერმოდალური გადაზიდვებისა და ლოგისტიკური ცენტრების განვითარების ხელშეწყობის გზით. სამოქალაქო ავიაციის სფეროში საქართველოს მთავრობა ხელს უწყობს „ღია ცის“ პოლიტიკის გატარებას. მთავრობა უზრუნველყოფს „ევროგაერთიანებასა და მის წევრ სახელმწიფოებს და საქართველოს შორის ერთიანი საჰაერო სივრცის შესახებ“ შეთანხმების იმპლემენტაციას, რაც უზრუნველყოფს საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის სფეროში ფრენის უსაფრთხოების, საავიაციო უშიშროების, გარემოს დაცვის, მომხმარებელთა უფლებების დაცვისა და სხვა მიმართულებების ევროპულ დონეზე განვითარებას და საქართველოს საავიაციო სივრცის 17 ევროპის ერთიან საჰაერო სივრცეში ინტეგრაციას. საქართველოს მთავრობა განავითარებს მცირე ავიაციას და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურას მთიან რეგიონებში, რაც ხელს შეუწყობს ამ რეგიონების ეკონომიკურ განვითარებას. საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების განვითარება ქვეყნისთვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია, რადგან ამ დარგის განვითარება ყველაზე მოკლე პერიოდში შექმნის მაღალანაზღაურებად სამუშაო ადგილებს და ხელს შეუწყობს ეკონომიკის სხვა დარგების განვითარებას. საქართველოს მთავრობის პრიორიტეტია ქვეყანამ, როგორც მოკლევადიან, ისე გრძელვადიან პერსპექტივაში, მნიშვნელოვანი ადგილი დაიკავოს რეგიონში საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებისა (ICT) და ინოვაციების ექსპორტის კუთხით; ქვეყანაში ცოდნასა და ინოვაციებზე დაფუძნებული ეკონომიკის მშენებლობის, ინტელექტუალური პროდუქტების, ინოვაციების და ტექნოლოგიების საექსპორტო პროდუქციად ქცევის, საკომუნიკაციო და საინფორმაციო ტექნოლოგიების და ინოვაციების საქართველოს მეცნიერებისა და ეკონომიკის ყველა სფეროში შეღწევის და აღნიშნული ინსტრუმენტებით მათი კონკურენტუნარიანობის ასამაღლებლად, ქვეყანაში ინოვაციური ეკოსისტემის ჩამოსაყალიბებლად ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის და მისგან გამომდინარე სტრატეგიის და მიზნობრივი პროგრამების განხორციელების მიზნით, 2014 წლის თებერვალში შეიქმნა საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო. მნიშვნელოვნად გაიზარდება როგორც საინფორმაციო ტექნოლოგიების (IT) სპეციალისტთა რაოდენობა, ისე ამ სფეროდან მიღებული შემოსავლები. განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა ინფორმატიზაციის საკითხებს. ქვეყნის დასახლებული პუნქტები უზრუნველყოფილი იქნება მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტით. გაგრძელდება რეგიონების კომპიუტერიზაციის პროცესი და ცოდნის დონის ამაღლება კომპიუტერული ტექნოლოგიების მიმართულებით. კერძო სექტორის კონკურენტუნარიანობის ამაღლებისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია გამოყენებითი კვლევების განხორციელების ხელშეწყობა მათი სახელმწიფო დაფინანსების ეფექტიანობის ზრდით. სახელმწიფო ინოვაციების და ტექნოლოგიების მიმართულების განვითარების, ასევე საინოვაციო საქმიანობის ხელშეწყობისათვის, მოხდება შესაბამისი ინფრაქტრუქტურის - ტექნოლოგიური პარკების, აქსელერატორების, ICT ინკუბატორების, ინოვაციების და კონცეფტ-ლაბორატორიების (FabLab) ფორმირება. საქართველოს მთავრობა აღმავლობის, ასევე ხელს შეუწყობს შემოსავლებისა ტურიზმის და დასაქმების განვითარებას, შესაძლებლობების რაც ეკონომიკური ზრდის ერთ-ერთი 18 მნიშვნელოვანი წყაროა. ხელი შეეწყობა ტურისტული ინფრასტრუქტურისა და ახალი ტურისტული პროდუქტების განვითარებას, ისევე როგორც არსებულის დივერსიფიკაციას. ჩატარდება რეგულარული კვლევები ტურიზმის განვითარების, მომსახურების ხარისხისა და ზრდის ძირითადი შემაფერხებელი ფაქტორების იდენტიფიკაციისა და დაძლევის მიზნით. მთავრობის მიზანია საქართველოს საერთაშორისო ღონისძიებების ჩატარების რეგიონალურ ცენტრად ჩამოყალიბება, რისთვისაც ხელი შეეწყობა საკონფერენციო ტურიზმის (MICE tourism) განვითარებას. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა რეგიონალურ დონეზე ტურიზმის განვითარებას, მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებას, მცირე და საშუალო ტურისტული ბიზნესის წახალისებას; ასევე ხელი შეეწყობა საქართველოში საშუალოფასიანი და საოჯახო სასტუმროების განვითარებას. ინვესტიციების მოზიდვისა და ექსპორტის წახალისების მიმართულებით საქართველოს მთავრობა ინტენსიურად ითანამშრომლებს ქართული დიასპორის წარმომადგენლებთან, რაც გამოიხატება დიასპორული ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობით, დიასპორის დახმარებით პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვით, ასევე თანამემამულეების ადგილსამყოფელ ქვეყნებში ქართული პროდუქციის პოპულარიზაციითა და ექსპორტის ზრდით. ეს ხელს შეუწყობს როგორც ეკონომიკური ზრდის წახალისებას, ისე ქართული დიასპორის საქართველოსთან კავშირის შენარჩუნებასა და გაძლიერებას. საქართველოს მთავრობის ენერგეტიკული პოლიტიკა ენერგეტიკული პოლიტიკის უმთავრესი მიმართულებაა ქვეყნის ენერგეტიკული უსაფრთხოებისა და დამოუკიდებლობის დამოკიდებულების ხარისხის ეტაპობრივი ამაღლება, შემცირება იმპორტირებულ ადგილობრივი ენერგორესურსებზე ენერგეტიკული რესურსების ათვისების, მოწოდების წყაროებისა და მარშრუტების დივერსიფიკაციის გზით. მზარდი და კონკურენტული ეკონომიკის პირობებში ქვეყანაში ცხოვრების დონის ამაღლების აუცილებელი წინაპირობაა ენერგომატარებლების ხელმისაწვდომობა. ამ ამოცანის უზრუნველსაყოფად მთავრობა გააგრძელებს მუშაობას ისეთი პრიორიტეტული მიმართულებით, როგორიცაა ადგილობრივი ენერგეტიკული რესურსების რაციონალური გამოყენება, რომელიც საშუალო და გრძელვადიან პერსპექტივაში ეტაპობრივად ჩაანაცვლებს იმპორტს და გაზრდის ექსპორტის პოტენციალს, ამასთან, უზრუნველყოფს ენერგეტიკული სექტორის მზადყოფნას ეკონომიკის ენერგოტევადი დარგების განვითარების შემთხვევაშიც. ენერგეტიკის სექტორში საინვესტიციო პოლიტიკა დაეფუძნება დამატებითი გენერაციის სიმძლავრეების შექმნას და საჭირო მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებას. ამასთან, საინვესტიციო განსაკუთრებით კი პოლიტიკამ უნდა ელექტროენერგეტიკის უზრუნველყოს დარგში, გრძელვადიან სტაბილური პერსპექტივაში, სატარიფო პოლიტიკის განხორციელების შესაძლებლობა. სახელმწიფოს მხრიდან უზრუნველყოფილი იქნება ხელსაყრელი და მიმზიდველი საინვესტიციო გარემოს შექმნა ენერგეტიკაში კერძო ინვესტიციების მოზიდვის მიზნით. უფრო ეფექტიანი გახდება სახელმწიფოს მხრიდან ინვესტიციების ხელშემწყობი 19 ღონისძიებების გატარება, გამარტივებული და გამჭვირვალე პროცედურების დანერგვა. ადგილობრივი რესურსების ათვისების კუთხით, პრიორიტეტად რჩება განახლებადი ენერგიის წყაროების ოპტიმალურად ათვისება ტექნიკური, ეკონომიკური, გარემოსდაცვითი და სოციალური მოთხოვნებისა და საერთაშორისო პრაქტიკის გათვალისწინებით. ზემოაღნიშნული პრიორიტეტების ენერგოეფექტური პოლიტიკა პარალელურად, ქმედითი განხორციელდება ღონისძიებების ენერგოდამზოგი განხორციელებისა და და შესაბამისი ტექნოლოგიების დანერგვის ხელშეწყობის გზით. ადგილობრივი და რეგიონალური მნიშვნელობის ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება ასევე იქნება ენერგეტიკული პოლიტიკის ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულება. მაგისტრალური გაზსადენებისა და მაღალი ძაბვის გადამცემი ქსელის მშენებლობა- რეკონსტრუქცია უზრუნველყოფს სტაბილურ და საიმედო ენერგომომარაგებას. ადგილობრივი მომხმარებლებისათვის მომსახურების გაუმჯობესების მიზნით დასრულდება მთელი ქვეყნის მასშტაბით ინდივიდუალური გამრიცხველიანების პროგრამა, ხოლო რეგიონების გაზიფიცირება განხორციელდება ტექნიკური და ეკონომიკური მიზანშეწონილობის გათვალისწინებით. ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის ფარგლებში ასევე პრიორიტეტულია ევროკავშირის ენერგეტიკულ კანონმდებლობასთან დაახლოება. შესაბამისი რეფორმებისა და რეგულაციების ცვლილებებით მოხდება ტრანსსასაზღვრო ვაჭრობის ხელშეწყობა, ბაზრის ლიბერალიზაცია და უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა, რაც, თავის მხრივ, ხელს შეუწყობს რეგიონალური ვაჭრობის განვითარებას, სატრანზიტო და საექსპორტო პოტენციალის გაზრდას. შრომის ბაზრის განვითარების ხელშეწყობა მთავრობის პრიორიტეტული მიმართულებაა ეფექტიანი და ცივილიზებული შრომის ბაზრის განვითარების ხელშეწყობა. შრომის ბაზრის ფორმირების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის ძირითად მიზნებია: ქვეყნის ადამიანური რესურსების რაციონალური გამოყენება; ეფექტიანი დასაქმების ხელშეწყობა; უმუშევრობის თანამიმდევრული შემცირება და სამუშაო ძალის ხარისხობრივი სრულყოფა. შრომითი ურთიერთობების სფეროში სოციალური სამართლიანობის დამკვიდრებისათვის, ეფექტიანი დასაქმების მხარდაჭერისა და საერთაშორისო თანამეგობრობასთან (პირველ ევროკავშირთან) საქართველოს ინტეგრაციისათვის, დიდი მნიშვნელობა აქვს რიგში, შრომის სფეროში მოქმედი ნორმების საერთაშორისო სტანდარტებთან მიახლოებას. 20 ევროკავშირთან ასოცირების დღის წესრიგის შესაბამისად ყურადღება გამახვილდება შრომის უსაფრთხოების სტანდარტების შემუშავებასა და ინსპექტირების მექანიზმების ეფექტიან ამოქმედებაზე. გაგრძელდება აქტიური თანამშრომლობა შრომისა და დასაქმების ხელშეწყობის მიმართულებით საერთაშორისო ორგანიზაციებსა და პარტნიორ ქვეყნებთან, განხორციელდება კოლექტიური შრომითი დავების მედიატორთა მომზადების პროგრამა და მოხდება მედიაციის ინსტიტუციონალური შესაძლებლობების განვითარება; დასრულდება შრომითი მიგრაციის მარეგულირებელი საკანონმდებლო ბაზის შემუშავება და სამუშაოს მაძიებელთა მომზადებაგადამზადების სახელმწიფო პროგრამა. მნიშვნელოვანი ცვლილებები შევიდა შრომის კოდექსში, რასაც მიესალმა შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია, ევროკავშირი და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციები. შემუშავდა შრომის ბაზრის ფორმირების სახელმწიფო სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა, ამუშავდა შრომის ბაზრის მართვის საინფორმაციო სისტემა და ელექტრონული პორტალი worknet.gov.ge, შეიქმნა და ამოქმედდა სოციალური პარტნიორობის სამმხრივი კომისია შესაბამისი მარეგულირებელი მექანიზმებით, ასევე დარგების მიხედვით სამუშაო კვირის ხანგრძლივობის და სადეკრეტო შვებულების ანაზღაურების სფეროში საკანონმდებლო ცვლილებების განხორციელებისთვის საჭირო ნორმატიული ბაზები. ჯანმრთელობის დაცვა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციისა და გაეროს გენერალური ასამბლეის რეზოლუციების თანახმად, ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობის ზრდის თვალსაზრისით, უმნიშვნელოვანესი მიღწევა იყო 2013 წელს საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის დანერგვა, რომელმაც საქართველოს ყველა მოქალაქე უზრუნველყო სამედიცინო მომსახურების საბაზისო პაკეტით. 2014 წელს აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მიერ ჩატარებული კვლევის თანახმად, პროგრამის ბენეფიციართა 80.3% კმაყოფილი იყო საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით მიღებული ამბულატორიული სერვისით, ხოლო 96.4% კმაყოფილებას გამოთქვამდა ჰოსპიტალურ დონეზე მიღებული გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურებით. ჯანდაცვის სფეროს პოლიტიკისა და პროგრამების, მათ შორის, საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის შემდგომი განვითარება მიზნად ისახავს მოსახლეობის სიცოცხლის ხანგრძლივობისა და ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებას. საქართველოს მოსახლეობა უფრო მეტად არის დაცული ჯანდაცვის გამო კატასტროფული დანახარჯებისა და გაღარიბების რისკებისაგან. შემდგომი ნაბიჯები იდგმება და იგეგმება ხარისხიანი სამედიცინო მომსახურების და სამკურნალწამლო საშუალებებების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების მიმართულებით. ევროკავშირთან ასოცირების დღის წესრიგის შესაბამისად ყურადღება გამახვილდება საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პოლიტიკისა და პროგრამების შემუშავება/გაუმჯობესებაზე, ისეთი პრიორიტეტული მიმართულებებით, როგორიცაა გადამდები ინფექციური დაავადებების 21 კონტროლი, ნარკომანია და ფსიქიკური ჯანმრთელობა, სისხლისა და ორგანოთა დონაცია, თამბაქოს კონტროლი და რეგულაციები ჯანდაცვის სერვისების ხარისხის გაუმჯობესების კუთხით. გაიზრდება საბიუჯეტო სახსრების ხარჯვის ეფექტიანობა ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამების ადმინისტრირების გაუმჯობესებისა და პირველადი ჯანდაცვის დონეზე მეტი ძალისხმევის მიმართვის გზით. ჯანდაცვის სფეროში დაფინანსების ეფექტიანობის გაზრდის მიზნით ამოქმედდება საყოველთაო ჯანდაცვის საბაზისო სერვისების „ერთიანი შემსყიდველი მექანიზმი“. ამავე დროს განიხილება სამედიცინო მომსახურების მსოფლიოში აპრობირებული დაფინანსების ინტეგრირებული სისტემის დანერგვა, რომელიც უფრო ეფექტიანს გახდის სამედიცინო სერვისზე სახელმწიფო დანახარჯებს. ხარჯთეფექტურობის პროგრამული გაუმჯობესების გამოსავლებისა მიზნით და მიმდინარეობს სახელმწიფო რესურსების ჯანდაცვის პროგრამული დაფინანსების (ინდივიდუალურ დაავადებებზე ორიენტირებული ჯანდაცვის 20 პროგრამის, მ.შ. დაავადებათა ადრეული გაუმჯობესება, სამეცნიერო გამოვლენის, დიაბეტის, იშვიათი დაავადებების) შემდგომი მტკიცებულებებისა და საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის გათვალისწინებით. განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდება სამედიცინო მომსახურების ხარისხის მართვის სისტემების შემუშავება/დანერგვაზე, როგორც საყოველთაო ჯანდაცვის, ისე კერძო სადაზღვევო სქემებით მიწოდებული მომსახურების ფარგლებში; შემუშავდება და ეტაპობრივად დაინერგება ხარისხის მართვის მექანიზმები (ხარისხის ინდიკატორების სისტემური მონიტორინგის, შიდა აუდიტის, აკრედიტაციისა და ანგარიშგების) როგორც ამბულატორიული, ისე ჰოსპიტალური და ლაბორატორიული სერვისების ფარგლებში; განხორციელდება სამედიცინო განათლებისა და სერტიფიცირების ძირეული რეფორმები როგორც დიპლომამდელ, ისე დიპლომისშემდგომ და უწყვეტი სამედიცინო სწავლების ეტაპებზე. ჯანდაცვის სექტორში არსებული ინფრასტრუქტურის ანალიზის, სამედიცინო სერვისების დონეების განსაზღვრისა და მოსახლეობის განსაკუთრებული საჭიროებების (მაგ., მაღალმთიან რაიონებში და კონფლიქტის ზონების მიმდებარედ მცხოვრები მოსახლეობის) შესაბამისად, მთავრობა ხელს შეუწყობს ჯანდაცვის ინფრასტრუქტურის შემდგომ განვითარებას როგორც სახელმწიფო, ისე კერძო ინვესტიციების ხელშეწყობით. პირველ ეტაპზე რეგიონალიზაციის, რეფერალისა და ხარისხის მართვის გაუმჯობესების სისტემები დედათა და ბავშვთა სამსახურებს შეეხება, ხოლო ეტაპობრივად გაფართოვდება სხვა ამბულატოროულ, სტაციონარულ თუ სასწრაფო სამედიცინო სამსახურების მასშტაბით. სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურების შეფასების შედეგად დაიწყო რეფორმა, რომლის შედეგადაც მთელი საქართველოს მასშტაბით სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურებას სახელმწიფო მიაწვდის. სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურების გაუმჯობესებისათვის მიმდინარეობს კადრების სწავლების პროგრამა, იგეგმება ავტოპარკის განახლება ქვეყნის მასშტაბით და დისპეტჩერიზაციის სერვისების სისტემური გაუმჯობესება. 22 საპენსიო უზრუნველყოფა და სოციალური პოლიტიკა შემცირდება მოსახლეობის სიღარიბითა და ხანდაზმულობით გამოწვეული სოციალური რისკები. ხელი შეეწყობა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს და სხვა მოწყვლად მონაწილეობა მიიღონ ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ ცხოვრებაში. დაგროვებითი საპენსიო სისტემის ძირითადი პრინციპები, რომლითაც ჯგუფებს, ჩამოყალიბდება მოქალაქის მიერ პენსიის მიღების საფუძველი იქნება მისი საპენსიო შენატანებით დაგროვებული სახსრები. საპენსიო სისტემის არსებითი რეფორმა, რომელიც ამ სისტემის დაგროვებით პრინციპზე გადასვლას ითვალისწინებს, დაეფუძნება სავალდებულო საპენსიო დაზღვევას. რეფორმის შედეგად, სისტემაში მნიშვნელოვან როლს შეასრულებენ კერძო საპენსიო ინსტიტუტები. პენსიის ოდენობა დამოკიდებული იქნება მხოლოდ სადაზღვევო სტაჟისა და სადაზღვევო შენატანის ოდენობაზე. სახელმწიფოს ექნება გამოკვეთილი მარეგულირებელი ფუნქცია, რათა სისტემამ შეინარჩუნოს სტაბილურობა. გარდა ამისა, არასრული სტაჟისა და სადაზღვევო შენატანის მქონე მოქალაქეებს დაენიშნებათ (ან შეევსებათ) სოციალური პენსია. რაც შეეხება იმ პენსიონერებს, რომლებიც რეფორმის საწყის ეტაპზე იმყოფებიან ან მიაღწევენ საპენსიო ასაკს, სახელმწიფოსგან მიიღებენ სოციალურ პენსიას არანაკლებ საარსებო მინიმუმისა. სოციალური პოლიტიკის კუთხით სოციალური დახმარების პროგრამის მიზნობრიობა იზრდება. იცვლება ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების მეთოდოლოგია, სუბიექტური შეფასების მინიმიზაციის, კრიტერიუმების გადახედვის, სოციალური ინფორმაციის მენეჯმენტის სისტემის გაძლიერების და ადმინისტრირების სქემის გაუმჯობესების გზით. დამტკიცდა „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა თანაბარი შესაძლებლობის უზრუნველყოფის 2014-2016 წლების სამთავრობო სამოქმედო გეგმა“, რომელიც მიზნად ისახავს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა (მათ შორის, ბავშვთა) ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებასა და საზოგადოებაში ინტეგრაციას. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე (შშმ) პირთა თანაბარი შესაძლებლობებით უზრუნველყოფის მიზნით, შეზღუდული შესაძლებლობის პრინციპებისა და ვალდებულებების მქონე პირთა უფლებების გაეროს გათვალისწინებით, დაიგეგმება და კონვენციის განხორციელდება შესაბამისი სამთავრობო პროგრამები/ღონისძიებები. ეტაპობრივად განხორციელდება შშმ პირთა შეფასების სისტემის „სამედიცინო“ მოდელიდან „სოციალურ“ მოდელზე გადასვლა; სოციალური მომსახურების დაწესებულებათა ქსელის განვითარება დაემყარება ბენეფიციართა ინდივიდუალურ საჭიროებებზე მორგებული ხარისხიანი მომსახურების ხელმისაწვდომობის პრინციპს. 23 ადგილობრივი თვითმმართველობა ძლიერი ადგილობრივი თვითმმართველობა დემოკრატიის, სამოქალაქო საზოგადოებისა და რეგიონების სოციალ-ეკონომიკური ინსტრუმენტია. მისი განვითარების დანიშნულებაა მართოს ხელშეწყობის ერთ-ერთი ადგილობრივი უმთავრესი მნიშვნელობის საკითხები დამოუკიდებლად, საკუთარი პასუხისმგებლობით და ადგილობრივი მოსახლეობის ინტერესების გათვალისწინებით. 2014 წლის თებერვალს საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებული საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ დეცენტრალიზაციის, სუბსიდიარობისა და მართვის ეფექტიანობის პრინციპების საფუძვლებს თვითმმართველობის გათვალისწინებით შემდგომი ქმნის სათანადო სამართლებრივ განვითარებისთვის- მუნიციპალიტეტების ტერიტორიული ოპტიმიზაციის, ადგილობრივი თვითმმართველობების ფუნქციონალური და რესურსული გაძლიერების და ადგილობრივი საზოგადოებრივი მომსახურებების გაუმჯობესების ხელშეწყობის კუთხით. ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებს ეყოლებათ არჩევითი წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები, ექნებათ საკუთარი (ექსკლუზიური) უფლებამოსილების განხორციელებისათვის საჭირო ფინანსები და ქონება, შეექმნებათ სათანადო პირობები რათა მათ უკეთ უზრუნველყონ თითოეული მოქალაქის საჯარო მომსახურების საბაზო საჭიროებები, ყოფითი და ინფრასტრუქტურული გარემო. იგეგმება რეფორმირებული სისტემის შემდგომი სრულყოფა ინსტიტუციური, საფინანსო- ეკონომიკური და მართვის ეფექტიანობის უზრუნველყოფის კუთხით, მათ შორის, ფისკალური დეცენტრალიზაციისა და ქონებრივი საკითხების მოწესრიგების მიმართულებით. ამასთან, იმუშავებს მუნიციპალიტეტებში მომსახურების ცენტრი, რომელსაც ექნება მოქალაქისათვის საჯარო მომსახურების გაწევის ფუნქციები. ადგილობრივი თვითმმართველობის ტერიტორიული რეორგანიზაციის პროცესში ადამიანური და მატერიალური მუნიციპალიტეტების მაქსიმალურად იქნება შესწავლილი ადგილობრივი რესურსები, შესაქმნელად და სოფლების სხვა ურთიერთთავსებადობა სოციალურ-ეკონომიკური სათემო ფაქტორები. ჩამოყალიბდება საერთო სოციალურ-ეკონომიკური ინტერესების მქონე ერთეულები განვითარების ერთიანი პერსპექტივით; მოხდება ქალაქების ურბანული განვითარება; სათემო მუნიციპალიტეტებში გაჩნდება ახალი მიზიდულობის ცენტრები; მუნიციპალიტეტში შემავალ ყოველ დასახლებას (სოფელს, დაბას, ქალაქს) კანონით ექნება გარანტირებული ამ დასახლებასთან დაკავშირებული საკითხების განსაზღვრაში მონაწილეობის გადაწყვეტაში, მათ ქმედითი შორის, მექანიზმები; საბიუჯეტო პრიორიტეტების ჩამოყალიბდება ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა უწყვეტი სწავლების ეფექტიანი სისტემა. გარდა ამისა, იგეგმება საქართველოს მაღალმთიანი ზონის განვითარებისათვის სპეციალური სტიმულირების ინსტრუმენტების ამოქმედება. ასევე, შეიქმნება რეგიონალური მნიშვნელობის პროექტებში მუნიციპალიტეტების ინტერესების ასახვისა და მათი მონაწილეობის ქმედითი მექანიზმები. მოხდება ცენტრიდან ცალკეული სოციალურ-ეკონომიკური და ინფრასტრუქტურული განვითარების საკითხების რეგიონალურ დონეზე მართვის, და აგრეთვე 24 შესაბამისი დაგეგმვისა და განხორციელების მხარდამჭერი ინსტიტუციონალური მექანიზმების შექმნისა და სრულყოფის ხელშეწყობა. რეგიონალური განვითარების პოლიტიკა საქართველოს მთავრობა ადასტურებს, რომ რეგიონალური განვითარების პოლიტიკა არის მისი ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტი, რომელიც მოწოდებულია გადამწყვეტი როლი ითამაშოს მდგრადი ეკონომიკური ზრდისა და საერთოეროვნული წარმატების მიღწევაში. იგი მიზნად ისახავს, რომ კომპლექსური და ქმედითი რეგიონალური განვითარების პოლიტიკის შედეგად დაკმაყოფილდეს მოქალაქეთა მისწრაფებები არა მარტო ტრადიციული გათანაბრებითი მიდგომების გამოყენებით, არამედ მაღალეფექტიანი ეკონომიკური პროცესების ადგილებზე ხელშეწყობისა და რეგიონების კონკურენტუნარიანობის ზრდის საფუძველზე. საქართველოს ახალი მთავრობა ეფექტიანი რეგიონალური პოლიტიკის განხორციელების პირობად განიხილავს კონკრეტული რეგიონების შედარებითი უპირატესობების, მათი სტრუქტურული სპეციფიკის, სხვადასხვა სექტორების გრძელვადიანი განვითარების შესაძლებლობების, არსებული რესურსების გარდაქმნის პოტენციალის გამოვლენასა და ოპტიმალურ გამოყენებას. საქართველოს მთავრობა გააგრძელებს ინტენსიურ მუშაობას 2013 წლის სექტემბერში დამტკიცებული სხვადასხვა რეგიონის განვითარების სტრატეგიების თანამიმდევრული სრულფასოვანი, და ინკლუზიური განხორციელებისათვის, რაც, პირველ რიგში, გულისხმობს შესაბამისი სამოქმედო გეგმების მომზადებას სახელმწიფო რწმუნებული-გუბერნატორების, სამხარეო საკონსულტაციო საბჭოების, მუნიციპალიტეტების, შესაბამისი უწყებების და სხვა დაინტერესებული მხარეების აქტიური ჩართულობით. რეგიონალური განვითარების წარმატებით წარმართვისთვის ეროვნული (ჩარჩო) პოლიტიკის უმნიშვნელოვანესია და საქართველოს შესაბამისი პროცესის მთავრობის მიერ დამტკიცებული - „2015-2017 წლების საქართველოს რეგიონული განვითარების პროგრამა“, და მისი ეფექტიანი განხორციელება. ეს პროგრამა მკაფიოდ განსაზღვრავს საქართველოს რეგიონალური პოლიტიკის ძირითად მიზნებსა და ამოცანებს, შესაბამის პრიორიტეტებსა და ღონისძიებებს და ადგენს საჭირო პირობებს ქვეყნის რეგიონების დაბალანსებული და მდგრადი სოციალურეკონომიკური განვითარების უზრუნველყოფისათვის შემდეგი 3 წლის განმავლობაში. აღნიშნული პროგრამის შემუშავება და მისი განხორციელება უაღრესად მნიშვნელოვანია იმ თვალსაზრისითაც, რომ იგი პირდაპირ პასუხობს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებისა და ასოცირების დღის წესრიგის შესაბამისი დებულებების განხორციელების მიზნებს. პროგრამაში განსაზღვრული ღონისძიებების განხორციელების შედეგად მოსალოდნელია: რეგიონებს შორის სოციალურ-ეკონომიკური უთანაბრობის შემცირების ეფექტიანი ხელშეწყობა; ქვეყნის რეგიონების კონკურენტუნარიანობის ზრდის ხელშეწყობა; ევროკავშირის რეგიონალური პოლიტიკის დაგეგმვისა და განხორციელების სტანდარტების სისტემური დანერგვა. ინფრასტრუქტურის განვითარება ქვეყნის ერთ-ერთი უმთავრესი ამოცანაა რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ქმედითი ხელშეწყობა, - სათანადო პირობების შექმნა ამ მიმართულებით 25 არსებული სუსტი ადგილების დაძლევისა და აღმოფხვრისათვის. საჯარო ინფრასტრუქტურის განვითარება რეგიონალური განვითარებისა და სიღარიბის შემცირების ხელშეწყობის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი წინაპირობაცაა. გეოპოლიტიკური ფაქტორის გათვალისწინებით, უნდა მოხდეს საქართველოს მაქსიმალური ინტეგრირება საერთაშორისო პროექტებში; გეოგრაფიული მდებარეობიდან და სატვირთო გადაზიდვების ავტოტრანსპორტზე დატვირთვიდან გამომდინარე, მოხდება ახალი სამშენებლო ნორმებისა და წესების, აგრეთვე სამშენებლო სტანდარტების შემუშავება. გაგრძელდება ახალი მაგისტრალური გზების მშენებლობა, არსებული გზების რეკონსტრუქცია სატრანსპორტო- საექსპლუატაციო მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად, საგზაო ინფრასტრუქტურის განახლებამოდერნიზება. ინფრასტრუქტურის განვითარების სხვა პრიორიტეტული მიმართულებებია: ქვეყნის მასშტაბით ნარჩენების განთავსება და დახარისხება ევროპული სტანდარტების მიხედვით; საქართველოს რეგიონებში მცხოვრები მოსახლეობის სასმელი წყლის 24-საათიანი მიწოდების რეჟიმით უზრუნველყოფა; საქართველოს ქალაქებსა და სოფლებში წყალმომარაგების, წყალარინების სისტემის მოწყობა-რეკონსტრუქცია და ზოგადად სისტემის ევროპულ სტანდარტებთან დაახლოება. საქართველოს მოსახლეობის სტიქიური მოვლენების - მეწყერების, წყალმოვარდნებისაგან დაცვის მიზნით, ასევე გაგრძელდება პრევენციული ღონისძიებების (ნაპირდაცვითი და მეწყერსაწინააღმდეგო სამუშაოები, ზვავსაწინააღმდეგო ღონისძიებები) შემდგომი გატარება. ამასთან, უზრუნველყოფილი იქნება დონორებთან არსებული მრავალწლიანი ურთიერთობების უფრო ეფექტიანი გამოყენება პროექტების ოპტიმალური კოორდინაციისა და თანამედროვე, საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი მიდგომების დანერგვის მიზნით. სოფლის მეურნეობის განვითარება საქართველოს მთავრობის ერთ-ერთი ძირითადი პრიორიტეტია სოფლის მეურნეობის განვითარება, რისი უპირველესი გარანტია იქნება მკაფიოდ განსაზღვრული აგრარული პოლიტიკა და სოფლის მეურნეობის სექტორში ფინანსური რესურსების მნიშვნელოვნად გაზრდა. საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების სტრატეგიული ხედვა ითვალისწინებს მდგრადი განვითარების პრინციპებზე დაყრდნობით ისეთი გარემოს შექმნას, რომელიც ხელს შეუწყობს სოფლის პროდუქციის მეურნეობაში წარმოების კონკურენტუნარიანობის სტაბილურ ზრდას, სურსათის ამაღლებას, მაღალხარისხიანი უვნებლობის და სასურსათო უსაფრთხოების უზრუნველყოფას და სოფლად სიღარიბის დაძლევას. ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების განხორციელების პროცესში რეფორმები გატარდება კომპლექსურად ყველა მიმართულებით, განსაკუთრებით სურსათის უვნებლობის სფეროში. ქართველ მეწარმეებს ექნებათ საშუალება ეტაპობრივად დანერგონ საერთაშორისო და ევროპული სტანდარტები. შედეგად გაიზრდება ხარისხიანი პროდუქციის წარმოებისა და მიწოდების 26 მასშტაბები, რაც ხელს შეუწყობს პროდუქციის კონკურენტუნარიანობის ამაღლებას ევროპულ ბაზარზე. სოფლის მეურნეობის დაფინანსების წყარო იქნება სახელმწიფო ბიუჯეტი, საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და ცალკეული დონორი ქვეყნების მიერ გაცემული სესხები, გრანტები და კერძო ინვესტიციები (ადგილობრივი და უცხოური). აგრარული პოლიტიკის განხორციელების ფარგლებში ხელი შეეწყობა სასოფლო-სამეურნეო მიწის ბაზრის განვითარებას; შეიქმნება ფერმერთა რეესტრი; სასოფლო-სამეურნეო სექტორი უზრუნველყოფილი იქნება მომსახურებითა და ნედლეულით; გაძლიერდება და განვითარდება სასოფლო-სამეურნეო საკრედიტო, სალიზინგო და სადაზღვევო სისტემა; მცირე და საშუალო ფერმერები უზრუნველყოფილი იქნებიან ხელმისაწვდომი ფულადი სახსრებით; გაგრძელდება ფერმერული კოოპერატივების/ასოციაციების აქტიური განვითარება. დაგეგმილია სასოფლოსამეურნეო გადამმუშავებელი საწარმოების, შემნახველი, დამახარისხებელი, შემფუთავი და სადისტრიბუციო სექტორების განვითარება. გაძლიერდება აგრარულ სექტორში დასაქმებულთა საინფორმაციო-საკონსულტაციო მომსახურება და სამეცნიერო-კვლევითი უზრუნველყოფა. მოხდება ბიზნესგარემოს გაჯანსაღება და სტიმულირება; უზრუნველყოფილი იქნება სასურსათო უსაფრთხოება, სურსათის უვნებლობა და აგრობიომრავალფეროვნების შენარჩუნება. გაგრძელდება რეგიონალური და სასოფლო-სამეურნეო ინფრასტრუქტურის განვითარება, რაც თავისთავად მოიცავს სარწყავი და დამშრობი სისტემების რეაბილიტაციას. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა ხარისხიანი კონდიციური თესლისა და ნერგის წარმოების განვითარებას. აღნიშნული პოლიტიკის განხორციელების შედეგად, გაიზრდება აგრარულ სექტორში წარმოების მასშტაბები, რენტაბელურობა, კონკურენტუნარიანობა, სასოფლო-სამეურნეო წარმოებიდან მიღებული შემოსავლები და გაუმჯობესდება რეგიონებში მოსახლეობის ცხოვრების პირობები. უახლოეს წლებში აგროსასურსათო სექტორში შეიქმნება ახალი სამუშაო ადგილები, გაიზრდება თვითდასაქმებულთა წარმოებული კეთილდღეობა, აგროსასურსათო შემცირდება პროდუქცია უმუშევრობა დაიმკვიდრებს სოფლად. ღირსეულ საქართველოში ადგილს როგორც სექტორისა და უცხოური ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო ბაზარზე. საგადასახადო პოლიტიკა მთავრობის საგადასახადო პოლიტიკა უზრუნველყოფს კერძო ინვესტიციებისათვის, ასევე ბიზნესის დაწყებისა და განვითარებისათვის მიმზიდველი და სტაბილური საგადასახადო გარემოს შექმნას. მუშავდება არაერთი სხვა საკანონმდებლო ინიციატივა. საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების ფარგლებში, განხორციელდება საბაჟო კანონმდებლობის საბაჟო წესები და ევროკავშირის კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაცია. გამარტივდება პროცედურები. განხორციელდება საგადასახადო კანონმდებლობის ევროკავშირის კანონმდებლობასთან დაახლოება არაპირდაპირი გადასახადების (დღგ, აქციზი) ნაწილში. 27 სახელმწიფო გადასახადის გადამხდელს აღმშენებლობასა და მოსახლეობისათვის განიხილავს როგორც პარტნიორს ქვეყნის გაუმჯობესებული სახელმწიფო სერვისის მიწოდებაში. აქედან გამომდინარე, გამარტივდება ფიზიკური და იურიდიული პირების მიერ საგადასახადო ვადლებულებების შესრულება. გაგრძელდება დიალოგი ბიზნესის წარმომადგენლებთან, იმისათვის, რომ მათი ობიექტური, პრაქტიკული პრობლემები გათვალისწინებული საკანონმდებლო დონეზე. შემოსავლების სამსახურში შეიქმნება ინფორმაციული იყოს ბაზა (ნორმატიული აქტები, საგადასახადო და სასამართლო დავების შედეგად ჩამოყალიბებული პრაქტიკა), რაც შესაძლებელს გახდის გადამხდელთან სისტემურ ერთიან მიდგომას, რომლის საფუძველზეც გამოიცემა საჯარო გადაწყვეტილებები. გამარტივდება გადასახადის ადმინისტრირება და განხორციელდება საგადასახადო სანქციების ოპტიმიზაცია. განხორციელდება საგადასახადო დავების განხილვის არსებული სისტემის სრულყოფა. მონეტარული პოლიტიკა საქართველოს კონსტიტუციის მიხედვით, მონეტარულ პოლიტიკას ახორცილებს ეროვნული ბანკი, რომელიც დამოუკიდებელია მის საქმიანობაში. საქართველოს მთავრობა ხელს შეუწყობს ეროვნულ ბანკს - მონეტარული პოლიტიკის, კერძოდ ინფლაციის თარგეთირების რეჟიმის ეფექტიანად განხორციელებაში. ფულად-საკრედიტო და სავალუტო პოლიტიკის ძირითადი პრიორიტეტები განისაზღვრება პარლამენტის დადგენილების შესაბამისად; ხელი შეეწყობა ეროვნული ვალუტის მიმართ ნდობის გაზრდას და უზრუნველყოფილი იქნება დოლარიზაციის მასშტაბების შემცირება; შენარჩუნებული იქნება მცურავი გაცვლითი კურსის რეჟიმი; ხელი შეეწყობა კომერციულ ბანკებს შორის ჯანსაღ კონკურენციას; დაინერგება დეპოზიტების დაზღვევის სისტემა, რომელიც დანაზოგების ზრდისა და დაბანდების სტიმულირების საიმედო მექანიზმი გახდება. ფისკალური პოლიტიკა სახელმწიფო უზრუნველყოფს საჯარო ფინანსების მართვის სრულყოფას იმისათვის, რომ ბიუჯეტით, ერთი მხრივ, ხორციელდებოდეს პრიორიტეტული სფეროებისა და სოციალური ხარჯების ზრდა, ხოლო, მეორე მხრივ, ხელი შეეწყოს ქვეყნის ეკონომიკის სტიმულირებას და ამავე დროს შენარჩუნებულ იქნეს ქვეყნის ფისკალური სტაბილურობა. საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმის ფარგლებში, ბიუჯეტირების მიმართულებით დასახული ღონისძიებები უზრუნველყოფს საჯარო ფინანსების ეფექტიან მართვას და გამჭვირვალობას, სხვადასხვა სექტორის განვითარების მიზნით დასახული პოლიტიკის განხორციელებისათვის საჭირო რესურსების მობილიზებას ფისკალური მდგრადობის შენარჩუნების პირობებში და სოციალური ვალდებულებების დაფარვის პარალელურად ეკონომიკის ზრდის ხელშემწყობი ფისკალური პოლიტიკის გატარებას. შემუშავდება დაგეგმვის ერთიანი სტანდარტები, რომელიც დაუკავშირდება, როგორც ეროვნულ, ისე დარგის და სხვა სექტორულ საშუალოვადიან სტრატეგიულ დოკუმენტებს. საშუალოვადიანი გეგმები გამოყენებული იქნება როგორც ეფექტიანი ინსტრუმენტი ფისკალური სტაბილურობის მისაღწევად. ეკონომიკის სტიმულირების მიზნით, ბიუჯეტის ხარჯვითი 28 ნაწილის ზრდის პარალელურად, შესაძლებელია კონკრეტულ პერიოდში გაიზარდოს საბიუჯეტო დეფიციტი, თუმცა, საშუალოვადიან მაჩვენებელი. საშუალოვადიან და პერიოდში გრძელვადიან მაკროეკონომიკური და ფისკალური შენარჩუნებული პერიოდში იქნება მისი მნიშვნელოვანია დაბალი ძირითადი ინდიკატორების ისეთ მაჩვენებლებში შენარჩუნება, რომლებითაც შესაძლებელი იქნება გაუმჯობესდეს სარეიტინგო კომპანიების შეფასებები და ქვეყანა იყოს მიმზიდველი საინვესტიციო კლიმატის თვალსაზრისით. დაიხვეწება ფინანსთა სამინისტროს მაკროეკონომიკური მიმართულება. საბიუჯეტო დაგეგმვის სახელმწიფო და ნაერთი ბიუჯეტის ანალიზისა და პროგნოზირების პროცესის გაუმჯობესების მიზნით გაუმჯობესდება საგადასახადო პროგნოზირების პროცესი; მოხდება პროგნოზების შემოსავლების არეალის საშუალოვადიანი გაფართოება იმისათვის, რომ ეკონომიკის სექტორები უფრო ფართოდ იყოს მოცული; გაიზრდება პროგნოზების დროითი არეალი, რაც გაზრდის ფისკალური სექტორის გრძელვადიანი დაგეგმვის შესაძლებლობას. სახელმწიფო ვალის ფორმირებისას უზრუნველყოფილი იქნება ვალის პორტფელის მდგრადობა. სესხების მოზიდვა მოხდება მაქსიმალურად შეღავათიანი პირობებით, აუცილებლობიდან გამომდინარე. ამ პროცესში გათვალისწინებული იქნება ადგილობრივი ფასიანი ქაღალდების ბაზრის განვითარებისა და ეკონომიკური აქტივობის ხელშეწყობის აუცილებლობა. გაგრძელდება მუშაობა პროგრამული ბიუჯეტის დანერგვისა და შესაბამისი მეთოდოლოგიის დახვეწის მიმართულებით, მათ შორის, შემუშავდება მეთოდოლოგიური მითითებები მხარჯავი დაწესებულებებისათვის, რაც მათ პროგრამული ბიუჯეტის მომზადების შიდა პროცესის ეფექტიანად მართვის უზრუნველყოფაში დაეხმარება. უზრუნველყოფილი იქნება შედეგზე ორიენტირებული ბიუჯეტირების სრულყოფილად დანერგვა. ბიუჯეტით განსახორციელებელი პროგრამებისა და ქვეპროგრამების, აგრეთვე მათი მოსალოდნელი შედეგების წარმოდგენის მექნიზმები მიუახლოვდება საერთაშორისოდ აღიარებულ სტანდარტებს. გაგრძელდება მუშაობა ბიუჯეტის გამჭვირვალობისა და ინფორმაციულობის გაზრდის მიზნით და უზრუნველყოფილი იქნება საქართველოს მოქალაქეებისათვის ყველა საინტერესო და საჭირო ინფორმაციის მარტივი ფორმით მიწოდება. გაგრძელდება მუშაობა ბიუჯეტის მართვის ელექტრონული სისტემის (eBudget) ფუნქციონალური შესაძლებლობების გაფართოებაზე. სისტემის ფარგლებში მოექცევა საჯარო სამართლის იურიდიული პირების, ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტების ფორმირების პროცესი. საჯარო სამართლის იურიდიული პირების, ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტების ანგარიშები გაიხსნება ხაზინის ერთიანი ანგარიშის სისტემაში და მათი მართვა განხორციელდება სახელმწიფო ხაზინის ფინანსების მართვის ერთიანი საინფორმაციო სისტემის მეშვეობით, რითაც მიიღწევა ყველა დონის ბიუჯეტებისა და საჯარო სამართლის იურიდიული პირების სახსრებით განხორციელებული ოპერაციების სრული და დროული ანგარიშგება და გაუმჯობესდება ანგარიშვალდებულების ხარისხი. ეტაპობრივად დაინერგება საჯარო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო დარიცხვის 29 სტანდარტები, რომელთანაც სრული შესაბამისობის მიღწევის შემდეგ, ყოველწლიურად გამოქვეყნდება მთავრობის ფინანსური ანგარიშგება, დაფუძნებული დარიცხვის მეთოდზე. დაიხვეწება როგორც შიდა, ისე გარე კონტროლისა და აუდიტის მექანიზმები საჯარო ფინანსების მართვის სფეროში. საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესების მიზნით უზრუნველყოფილი იქნება სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ შემუშავებული დასკვნებისა და რეკომენდაციების გამოყენების ეფექტიანი მექანიზმი. გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსების რაციონალური გამოყენება გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსების რაციონალური გამოყენება საქართველოს მთავრობის საქმიანობის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა. ქვეყანაში გარემოს მართვის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით, საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შესახებ შეთანხმების მოთხოვნების შესაბამისად ეტაპობრივად დაინერგება ევროპული გარემოსდაცვითი პრინციპები და სტანდარტები. საქართველო გააგრძელებს ორმხრივი და მრავალმხრივი გარემოსდაცვითი ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას. დაიხვეწება და განახლდება გარემოსდაცვითი სამართლებრივ-ნორმატიული ბაზა ისეთი მიმართულებებით, როგორიცაა: ნარჩენების მართვა, წყლის რესურსების მართვა, ატმოსფერული ჰაერის დაცვა, ტყის მართვა, ბუნებრივი და ანთროპოგენური საფრთხეების რისკების შემცირება, ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოება, ბიომრავალფეროვნების დაცვა, ბუნებრივი რესურსების მდგრადი მართვა, სანებართვო და სალიცენზიო საქმიანობა, გარემოზე ზემოქმედების შეფასება და სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასება. მოხდება გარემოს მონიტორინგის სისტემის ეტაპობრივი გაფართოება და მოდერნიზება. გატარდება სატყეო სექტორის რეფორმა, რომელიც მიმართული იქნება ქვეყნის ტყეების მდგრადი მართვის სისტემის დანერგვისა და მათი რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მაჩვენებლების გაუმჯობესებისკენ. გაძლიერდება ტყის მართვისთვის პასუხისმგებელი ინსტიტუციები. ეტაპობრივად დაინერგება წყლის რესურსების ინტეგრირებული მართვის სისტემა, რომელიც დაეფუძნება სააუზო მართვის ევროპულ პრინციპებს. ევროკავშირის სტანდარტების შესაბამისად, ეტაპობრივად გამკაცრდება ხარისხობრივი ნორმები. გაფრქვევების/ემისიების გაუმჯობესდება აღრიცხვის ატმოსფერულ სისტემა. მოხდება ჰაერში ჰაერის თხევადი საწვავის მავნე ნივთიერებათა ხარისხობრივი ნორმების სისტემა შეიქმნება ევროსტანდარტებთან შესაბამისობა. გაუმჯობესდება გარემოზე ზემოქმედების არსებული სანებართვო და ევროსტანდარტებთან დაახლოებული ახალი სანებართვო რეგულაციები. დაინერგება სექტორული სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების სისტემა. ბუნებრივი რესურსების მართვისა და რაციონალური გამოყენების მიზნით, გაუმჯობესდება 30 ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის ლიცენზირების სისტემა. გაეროს გაუდაბნოებასთან ბრძოლის კონვენციის ვალდებულებებიდან გამომდინარე, ნიადაგის ეროზიების შემცირების, გაუდაბნოების თავიდან აცილებისა და ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის შენარჩუნების მიზნით, შემუშავდება მიწის რესურსების მდგრადი გამოყენების მექანიზმები. „ბიომრავალფეროვნების სტრატეგიისა და მოქმედებათა გეგმის“ (2014-2020) შესაბამისად, გატარდება ბიომრავალფეროვნების დაცვისათვის საჭირო ღონისძიებები. შემუშავდება ქვეყანაში ბიოუსაფრთხოების ეროვნული სისტემა. გაფართოვდება დაცული განხორციელდება ტერიტორიების ღონისძიებები დაცული ქსელი და გაუმჯობესდება ტერიტორიებისა და მასთან მათი მართვა. დაკავშირებული ეკოტურიზმის განვითარების ხელშესაწყობად. შეიქმნება და დაინერგება ნარჩენების მართვის თანამედროვე სისტემა. დამტკიცდება ნარჩენების მართვის სტრატეგია და ნარჩენების მართვის სამოქმედო გეგმა, რომელიც მიმართული იქნება ნარჩენების მართვის ევროპული მეთოდების გამოყენებისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ. სამრეწველო ავარიების პრევენციისა და კონტროლის სფეროში დაინერგება ევროკავშირის მიდგომები; გაუმჯობესდება ბუნებრივი სტიქიური მოვლენების რისკების შეფასების მექანიზმები; ჩამოყალიბდება/გაუმჯობესდება სტიქიური მოვლენების პროგნოზირებისა და მოსახლეობის ადრეული გაფრთხილების სისტემა. გაეროს კლიმატის ცვლილებასთან ცვლილების დაკავშირებული ჩარჩო-კონვენციის „ეკონომიკის შესაბამისად, დარგებისა მომზადდება და ეკოსისტემების კლიმატის ადაპტაციის ეროვნული გეგმა“ და „დაბალემისიანი განვითარების ეროვნული სტრატეგია“. განხორციელდება კლიმატის ცვლილების შემარბილებელი და საადაპტაციო ღონისძიებები. გაუმჯობესდება გარემოსდაცვითი სახელმწიფო კონტროლის სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის სფეროში კანონმდებლობის მოთხოვნათა შესრულებას, გარემოს დაბინძურებისა და ბუნებრივი რესურსებით უკანონო სარგებლობის პრევენციას, გამოვლენასა და აღკვეთას. გაძლიერდება ბირთვული იარაღის გაუვრცელებლობის რეჟიმი, შემცირდება ბირთვული და რადიოლოგიური საფრთხეების რისკები, მოხდება მოსახლეობის დაცვა მაიონებელი გამოსხივების მავნე ზემოქმედებისგან. შემუშავდება „რადიოაქტიური ნარჩების მართვის სტრატეგია“. ხელი შეეწყობა ქვეყანაში მდგრადი განვითარებისა და მწვანე ეკონომიკის პრინციპების დანერგვას. შემუშავდება/დაიხვეწება გარემოსდაცვით ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობისა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში საზოგადოების ჩართულობის მექანიზმები. გატარდება ღონისძიებები გარემოსდაცვითი განათლებისა და ცნობიერების ამაღლების ხელშესაწყობად. 31 იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა უფლებების დაცვა და მხარდაჭერა სახელმწიფო პასუხს აგებს თითოეული დევნილი და ომით დაზარალებული მოქალაქის წინაშე მის სიცოცხლეზე, ჯანმრთელობაზე, უსაფრთხოებაზე, სოციალურ ინტეგრაციაზე, საცხოვრებელ პირობებზე, დასაქმებაზე, საკუთრების დაცვასა და შინ დაბრუნებაზე. სახელმწიფო, იძულებით გადაადგილებით გამოწვეული სპეციფიკური საჭიროებების გათვალისწინებით, უზრუნველყოფს დევნილთა უფლებების დაცვას იძულებით გადაადგილების მთელ პერიოდში და ყველა ღონეს იხმარს დევნილთა პრობლემების გრძელვადიანი გადაწყვეტის უზრუნველყოფისათვის, მათი ქვეყნის სხვადასხვა ნაწილში განსახლების, შემოსავლის წყაროების უზრუნველყოფის, ჯანმრთელობის, სოციალური ინტეგრაციისა და სხვა საკითხების გადაწყვეტისათვის, რათა დევნილთათვის შეიქმნას უსაფრთხო და ღირსეული ცხოვრებისათვის აუცილებელი სოციალურეკონომიკური პირობები. სახელმწიფო აღიარებს მუდმივ საცხოვრებელ ადგილზე დატოვებული უძრავი ქონების რესტიტუციის უფლებას, რაც მემკვიდრეობით გადადის. ეს უფლება შენარჩუნდება დევნილთათვის გრძელვადიანი საცხოვრებლით უზრუნველყოფის შემთხვევაშიც. სახელმწიფო განსაკუთრებულ ძალისხმევას მიმართავს დევნილთა დაბრუნების, დასახლებისა და რეინტეგრაციის დაგეგმვისა და განხორციელების უზრუნველსაყოფად. დევნილთა დაბრუნების წინაპირობად იქცევა საზოგადოებებს პოლიტიკურ ომებით შორის დაშორიშორებულ ურთიერთნდობის მოლაპარაკებებზე ქართულ-აფხაზურ აღდგენა, ფართო დაფუძნებული კონფლიქტების და ქართულ-ოსურ საერთაშორისო ჩართულობა, მოგვარების სტრატეგიის რეალიზაცია. კონფლიქტების მოგვარება კონფლიქტების მოგვარების საკითხი მთავრობის საგარეო და საშინაო დღის წესრიგის უმნიშვნელოვანესი კომპონენტია. კონფლიქტების სრულმასშტაბიანი მოგვარების საფუძვლის მოსამზადებლად განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა სტაბილური უსაფრთხო გარემოს შექმნას, პროვოკაციების საფრთხის პრევენციის მყარი მექანიზმის ჩამოყალიბებას და უსაფრთხოების გარანტიების პროცესში საერთაშორისო ორგანიზაციების ჩართულობის უზრუნველყოფას. კონფლიქტების პოლიტიკური მოგვარების საკითხებთან დაკავშირებულ პოზიციათა პრინციპული განსხვავების მიუხედავად, ქართველმა, აფხაზმა და ოსმა საზოგადოებებმა ერთად უნდა აიღონ პასუხისმგებლობა როგორც რეგიონის, ისე მომავალი თაობების უსაფრთხოებისათვის. საჭიროა მოლაპარაკებების დაწყება უსაფრთხოების გარანტიების თაობაზე, რომლის მექანიზმი უნდა შეიქმნას საერთაშორისო ორგანიზაციების/პარტნიორების ფორმატში (მაგ., ევროკავშირი, ეუთო ან გაერო). გზა გაეხსნება რეაბილიტაციისა სახალხო და ბიზნესპროექტებს. დიპლომატიას, სოციალური და ეკონომიკური წახალისდება ოჯახური, ნათესაური და პირადი ურთიერთობები, რომლებსაც ინარჩუნებს „გამყოფი ხაზის“ ორივე მხარეს მცხოვრები მოსახლეობა. მეგობარი ქვეყნებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების მონაწილეობით მნიშვნელოვნად გაფართოვდება არასამთავრობო სექტორის ისეთი პროექტების მხარდაჭერა, რომლებიც ხელს შეუწყობს მხარეთა პოლიტიკური ექსპერტების დიალოგს, ბიზნესმენების, ჟურნალისტების, ქალების, ფერმერების, ეკოლოგების, მედიცინის მუშაკების, სტუდენტებისა და სხვა ,,ინტერესთა ჯგუფების“ შექმნას. 32 მთავრობის სტრატეგიული დაზარალებული ამოცანაა რეგიონებისა და გამყოფი ხაზების სოფლების მიმდებარე, კონფლიქტით სოციალურ-ეკონომიკური განვითარება, რისთვისაც ამოქმედდება უკვე შემუშავებული შესაბამისი სტრატეგია. აღნიშნული სტრატეგია, თავის მხრივ, დაეფუძნება უკვე განხორციელებულ და მიმდინარე პროექტებს სასმელი და სარწყავი წყლის მოწყობის, სისტემების გაზიფიკაციის, აღდგენის, სკოლების ადგილობრივი რეაბილიტაციის, მოსახლეობის ამბულატორიების მიზნობრივი მატერიალური დახმარებისა და სხვა მიმართულებებით. გაგრძელდება დონორებთან და პარტნიორებთან მუშაობა გამყოფი ხაზების მიმდებარე რეგიონების დახმარების და განვითარების სახელმწიფო პოლიტიკისათვის ხელშეწყობის გაგრძელების მიმართულებით. ამასთან შემუშავებისა და განხილვის პროცესშია კონფლიქტების მოგვარების სახელმწიფო სტრატეგიის ახალი სამშვიდობო ხედვა და მიდგომები, რაც დაეფუძნება, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის პრინციპის დაცვის პირობებში, შერიგების, პირდაპირი დიალოგისა და ნდობის აღდგენის თანამედროვე მიდგომებს. გაგრძელდება დაწყებული სამუშაო ისეთი სამართლებრივ-ინსტიტუციონალური მექანიზმების შესაქმნელად, რომლებიც აფხაზეთისა შესაძლებლობას მისცემს, და სამხრეთ თავისუფალად ოსეთის/ცხინვალის ისარგებლოს რეგიონის მოსახლეობას საქართველოს მოქალაქეებისთვის სხვადასხვა სფეროში დაწესებული ნებისმიერი შეღავათითა და მომსახურებით საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე. ეს შეეხება ასევე საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შეთანხმებით საქართველოს მოქალაქეებისათვის გათვალისწინებულ სარგებელს და შესაძლებლობებს სხვადასხვა სფეროში და საქართველოს ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის თაობაზე დიალოგიდან გამომდინარე პერსპექტივებს. შესაბამისად, მთავრობის საქმიანობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ამოცანა იქნება აფხაზურ და ოსურ საზოგადოებებს სრულფასოვნად მიაწოდოს ინფორმაცია საქართველოს ევროინტერგაციის პროცესის შესახებ, მათ შორის, როგორც კონკრეტული სარგებლის, ისე იმ ღირებულებების შესახებ, რასაც საქართველოს ევროპული განვითარების გზა გულისხმობს ადამიანის უფლებების, თავისუფლებების, იდენტობისა და თვითმყოფადობის დაცვის თვალსაზრისით, გააცნოს ასოცირების შეთანხმების, ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებისა (DCFTA) და საქართველოსა და ევროკავშირს შორის უვიზო მიმოსვლის თაობაზე დიალოგიდან გამომდინარე პერსპექტივები. კონფლიქტების მოგვარების წარმატებისათვის გადამწყვეტი იქნება დემოკრატიული ინსტიტუტების მშენებლობა და სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების მიმართულებებით სახელმწიფო ოსეთის/ცხინვალის რეგიონის პრობლემების პოლიტიკის საზოგადოებები წარმატებამ უნდა მოგვარების აფხაზეთისა დაარწმუნოს დაჩქარება. ამ და სამხრეთ ერთიან, ევროპულ სახელმწიფოში ცხოვრების უპირატესობაში. 33 თავდაცვის სისტემა და შეიარაღებული ძალები თავდაცვის სფეროში საქართველოს მთავრობის ძირითადი მიზანია ინსტიტუციონალურად გამართული და დემოკრატიულ პრინციპებზე დაფუძნებული თავდაცვის სისტემის შექმნა და ნატოსთან თავსებადი, პროფესიონალი, ღირსეული და ქვეყნის წინაშე არსებული საფრთხეების ადეკვატური შეიარაღებული ძალების ჩამოყალიბება. თავდაცვის უწყებას ნატოში გაწევრიანების გზაზე ერთ-ერთი წამყვანი როლი ეკისრება. შესაბამისად, მისი განსაკუთრებული პრიორიტეტი ალიანსში გაწევრიანების ყველა წინაპირობის დაკმაყოფილება და საერთაშორისო უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში ქმედითი წვლილის შეტანაა. დასახული მიზნების მისაღწევად 2013-2014 წლებში თავდაცვის სფეროში არაერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადაიდგა, რასაც როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე მის გარეთ პოზიტიური შეფასებები მოჰყვა. 2014 წლის დასაწყისში ნატოს ექსპერტებმა სპეციალურ ანგარიშში აღნიშნეს, რომ თავდაცვის სფეროში გამჭვირვალობის გაზრდის, კორუფციის რისკების შემცირების და ინსტიტუციონალური რეფორმების განხორციელების კუთხით მიღწეული პროგრესი და დაგროვილი გამოცდილება საქართველომ ნატოს სხვა პარტნიორ და წევრ ქვეყნებს უნდა გაუზიაროს. თავდაცვის სისტემის სამომავლო გეგმები და პრიორიტეტები დეტალურად არის გაწერილი სტრატეგიულ და კონცეპტუალურ დოკუმენტებში. თითოეული ახალი ინიციატივა ეფუძნება წარსულის გამოცდილების, არსებული საჭიროებებისა და შესაძლებლობებისა და წარმატებული საერთაშორისო პრაქტიკის ანალიზს. გაზრდილი გლობალური რისკებისა და შეზღუდული რესურსების მნიშვნელოვანია ტრანსფორმაციის პრიორიტეტების სწორად ოპტიმალური პრიორიტეტული ვადების დადგენა, პირობებში განსაკუთრებით განსაზღვრა, განხორციელების მიმართულებების დაბალანსებულად განვითარება და საერთაშორისო დახმარების მაქსიმალურად ეფექტიანად გამოყენება. მიმდინარე და დაგეგმილ ინსტიტუციონალურ რეფორმებს შორის მნიშვნელოვანია თავდაცვის სისტემის გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების უზრუნველყოფა; მართვისა და დაგეგმვის სისტემების ინსტიტუციონალიზაცია-სრულყოფა; სფეროს მარეგულირებელი საკანონმდებლო ბაზის რევიზია-განახლება და შიდა კონტროლის მექანიზმების დახვეწა. გამჭვირვალობის მაღალი დონის შენარჩუნების და კორუფციის პრევენციის მიზნით 2014 წელს დამტკიცდა კეთილსინდისიერების ამაღლების ორწლიანი სამოქმედო გეგმა, რომელშიც დეტალურად არის გაწერილი დამატებით დაგეგმილი ანტიკორუფციული ღონისძიებები და მათი განხორციელების ვადები. მართვის სისტემის გასაუმჯობესებლად იგეგმება გადაწყვეტილებების მიღების ახალი, 2014 წელს ამოქმედებული, სამდონიანი სისტემის კიდევ უფრო დახვეწა. ეს სისტემა თავდაცვის უწყების თითოეული სტრუქტურული ერთეულის სხვადასხვა რანგის თანამშრომელს საშუალებას აძლევს, აქტიური მონაწილეობა მიიღონ გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში. 34 სამომავლოდ მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი იქნება მოკლე, საშუალო- და გრძელვადიანი პროგრამული ბიუჯეტის დაგეგმვის, რესურსების მართვის და შესყიდვების დაგეგმვის სისტემების განვითარება-მოდერნიზაცია. დამტკიცდა თავდაცვის დაგეგმვის სახელმძღვანელო, მომზადდა თავდაცვის ინტეგრირებული პროგრამა. თავდაცვის სფეროსთვის მიკუთვნებული საკითხების უკეთ რეგულირებისთვის გაგრძელდება მუშაობა მარეგულირებელი კანონმდებლობისა და პროცედურების გადახედვა-განახლებაზე. შიდა კონტროლის მექანიზმების დასახვეწად განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდება ახლად შექმნილი შიდა აუდიტის დეპარტამენტის სრულად ამოქმედებასა და სხვა შიდა მაკონტროლებელი სტრუქტურების ეფექტიანობის ამაღლებაზე. შეიარაღებული ძალების შესაძლებლობების განვითარების თვალსაზრისით, პრიორიტეტული იქნება რეზერვისა და ტანკსაწინააღმდეგო, ინფორმაციული და მობილიზაციის ეფექტიანი სისტემის შექმნა; საჰაერო თავდაცვის, დაზვერვითი, საინჟინრო, კავშირგაბმულობის ლოგისტიკური შესაძლებლობების უზრუნველყოფის გაძლიერება; და სამხედრო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება; სამხედრო წვრთნებისა და განათლების სისტემის დახვეწა; სპეციალური ოპერაციების ძალების გაძლიერება; კიბერუსაფრთხოების სისტემის დანერგვა და სამხედრო მოსამსახურეთა სოციალური დაცვის გარანტიების განმტკიცება. გაგრძელდება მუშაობა ინფრასტრუქტურული პროექტების დაგეგმვა-განხორციელებაზე, კერძოდ, სამხედრო ბაზების, ყაზარმების და სასადილოების აშენება-კეთილმოწყობაზე, რაც სამხედრო მოსამსახურეებს მისცემს შესაძლებლობას, მათზე დაკისრებული მოვალეობები ადეკვატურ და ღირსეულ პირობებში შეასრულონ. წვრთნებისა და განათლების სისტემის შემდგომი რეფორმა ფოკუსირებული იქნება ამოცანებზე ორიენტირებული და რეალურ საბრძოლო პირობებთან მაქსიმალურად მიახლოებული, და ერთობლივი საერთაშორისო წვრთნების ჩატარებაზე, ასევე, სამხედრო მოსამსახურეთა განათლების პროგრამების და შესაბამისი სასწავლო პროცესების დახვეწაზე. სამხედრო მოსამსახურეთა სოციალური უფლებების დაცვის მიზნით გაგრძელდება მუშაობა დაჭრილი სამხედრო მოსამსახურეების მხარდაჭერის პროგრამებზე, დაჭრილი და დაღუპული სამხედრო მოსამსახურეების ოჯახების დახმარებაზე, სამხედრო მოსამსახურეების სამედიცინო და კვებითი უზრუნველყოფის ხარისხის ამაღლებაზე და საპენსიო სისტემის რეფორმაზე. უფლებების დაცვის ნაწილში განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა სამხედრო მოსამსახურეთა ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლებების (მათ შორის, არჩევანის ფარულობისა და თავისუფლების) დაცვაზე, გენდერული დისკრიმინაციის ნებისმიერი ფორმის აღმოფხვრა-პრევენციაზე და სამხედრო-სამოქალაქო ურთიერთობების გამყარებაზე. თავდაცვის უწყების საქმიანობის ერთ-ერთი მთავარი ორიენტირი სამომავლოდაც იქნება ნატოსა და სხვა სტრატეგიულ პარტნიორებთან თანამშრომლობის გაღრმავება. თავდაცვის უწყება გააგრძელებს ინტენსიურ ურთიერთობას ნატოსთან, ევროკავშირთან, აშშ-სა და სხვა ქვეყნებთან. განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდება აგრეთვე რეგიონალური უსაფრთხოების განმტკიცებაზე და ამ მიზნით რეგიონის ქვეყნებთან ორმხრივ და მრავალმხრივ ურთიერთობებზე. 35 დღევანდელ მსოფლიოში თავდაცვის დიპლომატია სულ უფრო მზარდ მნიშვნელობას იძენს. საქართველოს თავდაცვის უწყება ამ მიმართულებითაც გამორჩეულად აქტიური იქნება. მომავალში საქართველო საერთაშორისო ასპარეზზე წარმოდგენილი იქნება არა მხოლოდ საერთაშორისო მისიებში ჩართული სამხედრო ძალით, არამედ როგორც თავდაცვის ინსტიტუციონალურ განვითარებაში განსაკუთრებული პოზიტიური გამოცდილების ექსპორტიორი ქვეყანა. დიასპორაზე ზრუნვა მთავრობა განსაკუთრებულ ყურადღებას დაუთმობს უცხოეთში მცხოვრებ თანამემამულეებს, მათ ჩართულობას ქართულ საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ, სოციალურ-ეკონომიკურ და კულტურულ ურთიერთობებში, აგრეთვე კავშირების განმტკიცებას საქართველოსა და იმ ქვეყნებს შორის, სადაც საქმიანობენ ჩვენი თანამემამულეები. მთავრობა გააგრძელებს ზრუნვას უცხოეთში მცხოვრებ თანამემამულეებში, განსაკუთრებით კი, სასკოლო ასაკის ბავშვებში ქართული ენის ცოდნის და ქართული ცნობიერების ამაღლებაზე. უცხოეთში მოქმედი ქართული ეთნოკულტურული კომპონენტის მქონე ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებისათვის გაგრძელდება ადგილსამყოფელი სახელმწიფოს საგანმანათლებლო სტანდარტების გათვალისწინებით სასწავლო პროგრამების შექმნა და პედაგოგთა გადამზადება. მთავრობა გააგრძელებს, აგრეთვე, უცხოეთში ქართული საკვირაო სკოლების, ანსამბლების, სპორტული გუნდების და უცხოეთში არსებული სხვა ტიპის დიასპორული ორგანიზაციების ტრადიციულ მხარდაჭერასა და დახმარებას. მთავრობა გააგრძელებს ზრუნვას უცხოეთში მდებარე ქართული ისტორიულ-კულტურული ობიექტების მოძიებისათვის, მოვლა-პატრონობისთვის, რესტავრაციისა და შესაძლებლობის შემთხვევაში – საქართველოსთვის გადმოცემისთვის. მთავრობა განსაკუთრებულად შეუწყობს ორგანიზაციების (პროფესიული, ხელს სამეცნიერო, უცხოეთში კულტურული, ქართული დიასპორული ახალგაზრდული და სხვ.) დაფუძნებასა და მათ საქმიანობას. დიასპორული ორგანიზაციების სათანადო აღრიცხვის, მათთან ოპერატიული კომუნიკაციის და დიასპორული ღონისძიებების მასშტაბურად დაგეგმვა- განხორციელების მიზნით შეიქმნება დიასპორული ორგანიზაციების რეესტრი, სადაც თავს მოიყრის ინფორმაცია საზღვარგარეთ არსებული ქართული დიასპორული ორგანიზაციების, მათი დამფუძნებლებისა და ხელმძღვანელების, ორგანიზაციის მიზნებისა და განხორციელებული საქმიანობის შესახებ. ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების მოთხოვნებიდან გამომდინარე, მთავრობა უზრუნველყოფს ემიგრანტებთან დაკავშირებული ვალდებულებების შესრულებას. მთავრობა გააგრძელებს საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობას უცხოეთში მცხოვრები თანამემამულეების ინფორმირების მიმართულებით. 36 კულტურა სახელმწიფოს კულტურის პოლიტიკა მიმართული იქნება ქვეყნის ეროვნული და კულტურული იდენტობის შენარჩუნებისაკენ. საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შესახებ შეთანხმების თანახმად, უზრუნველყოფილი იქნება თანამშრომლობა ევროკავშირთან, რათა შემუშავდეს და დაინერგოს ინკლუზიური კულტურის პოლიტიკა. ამასთან, „კულტურული თვითგამოხატვის მრავალფეროვნების ყოველმხრივ შეეწყობა ხელი დაცვისა და ხელშეწყობის შესახებ“ იუნესკოს 2005 წლის კონვენციის განხორციელებას. მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგმება, რათა კულტურის სფერო ინტეგრირებული იყოს ქვეყნის სოციალური და ეკონომიკური განვითარების პროცესში. ამ მიზნით ხელი შეეწყობა შემოქმედებითი ინდუსტრიების ჩამოყალიბებასა და განვითარებას. კვლავაც უზურუნველყოფილი იქნება ისეთი პრინციპების გატარება, როგორიცაა, საქართველოს მოქალაქეების თავისუფალი საქმიანობა კულტურის სფეროში და ხელისუფლების ჩაურევლობა შემოქმედებით პროცესში. დასახული ამოცანების შესასრულებლად შემუშავდება კულტურის პოლიტიკის ჩარჩო-დოკუმენტი და კულტურის განვითარების სტრატეგიული გეგმა. გადაიდგმება მნიშვნელოვანი ნაბიჯები კულტურის სფეროში მოქმედი საკანონმდებლო ბაზის გაუმჯობესების კულტურისა მასში და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსა და მიზნით. შემავალი დაიწყება ორგანიზაციების ინსტიტუციონალური რეფორმები. გაგრძელდება ქართული კულტურული სივრცის მსოფლიოს კულტურულ სივრცეში ინტეგრაცია საერთაშორისო კულტურული ურთიერთობების მხარდაჭერის ღონისძიებებით. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისა და რეაბილიტაციის პროცესი წარიმართება საერთაშორისო კონვენციების, მსოფლიოში აღიარებული სტანდარტების, ორგანიზაციების რეკომენდაციების იუნესკოსა და სხვა საერთაშორისო გათვალისწინებით. ხელი შეეწყობა კულტურული მემკვიდრეობის პოპულარიზაციას ქვეყნის შიგნით და მის ფარგლებს გარეთ. ასევე მნიშველოვანი ნაბიჯები გადაიდგმება საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების კუთხით. მნიშვნელოვანი როლი მიენიჭება სახელოვნებო განათლების სასწავლებლების სახელმწიფო ხელშეწყობას. სახელმწიფო პროგრამების პრიორიტეტების შესაბამისად მოხდება საუკეთესო პროექტების შერჩევა და ხელი შეეწყობა მათ განხორციელებას. გაგრძელდება რეგიონებში კულტურული ცხოვრების აღორძინება და განვითარება, რაც გამოიხატება რეგიონების კინოთეატრების აღჭურვით, მუნიციპალიტეტებთან ერთად კულტურისა და დასვენების პარკების რეაბილიტაციით, კლასიკური მუსიკის პოპულარიზაციით, სახელოვნებო სკოლების პედაგოგთა და მოსწავლეთა მეთოდური დახმარების ღონისძიებებით, ფოლკლორული ანსამბლების ტექნიკური მხარდაჭერით, თეატრალური დასებისა და სტუდიების საქმიანობის ხელშეწყობითა და პოპულარიზაციით. 37 საგანგებო ღონისძიებები გატარდება ქართული ენის, როგორც სახელმწიფო ენის, დასაცავად. სახელმწიფო ენაზე იზრუნებს სახელმწიფო, რათა გარანტირებული იყოს ქართული ენის კონსტიტუციური სტატუსის დაცვა. სპორტი და ახალგაზრდობა გაგრძელდება სპორტული ფედერაციებისა და ახალგაზრდული ორგანიზაციების საქმიანობაში ჩაურევლობის პოლიტიკა. ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის განვითარებისათვის ხელშეწყობა სახელმწიფოს ერთ‐ერთი პრიორიტეტია. თავისუფალი დროის გამოყენების საუკეთესო ალტერნატივად ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება საზოგადოების განვითარების მნიშვნელოვანი ასპექტია. სპორტში არსებული ვითარების შესწავლის, კვლევისა და ანალიზის საფუძველზე შემუშავდა და დამტკიცდა სპორტის განვითარების სახელმწიფო პოლიტიკის დოკუმენტი 2014-2020, შემუშავების პროცესშია სპორტის განვითარების სტრატეგიული, კონკრეტული გეგმა, რომლის ძირითადი მიმართულებაა ხელმისაწვდომობა. ევროპული გამოცდილების გათვალისწინებით მიღებული იქნება სპორტის შესახებ ახალი კანონი; ინფრასტრუქტურის მთელი ქვეყნის მასშტაბით დაიწყება არსებული სპორტული რეაბილიტაცია და მშენებლობა, რეგიონებში სპორტულ‐გამაჯანსაღებელი ცენტრების შექმნა და მათი აღჭურვა მოდერნიზებული ინვენტარით. სამომავლოდ საქართველო უმასპინძლებს არაერთ საერთაშორისო სპორტულ ფორუმს. ახლად დაფუძნებულმა ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტმა გაიარა ავტორიზაცია. იგი იმუშავებს თანამედროვე ევროპული სტანდარტების შესაბამისი საგანმანათლებლო სისტემით და გახდება სასპორტო განათლების რეგიონალური ცენტრი. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა სპორტის მეცნიერების, მათ შორის, სპორტის მედიცინისა და სპორტის სამართლის განვითარებას. ადამიანის სწორ ფიზიკურ განვითარებაზე ზრუნვა სპეციალისტების საქმიანობის საგანი გახდება. განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს მინიჭებული პროფესიული სპორტული განათლების მიღებას - აღდგა და მსურველთა მიღებას იწყებს საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის საზოგადოებრივი კოლეჯი. საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით განხორციელდა ახალგაზრდობის პრობლემებისა და გამოწვევების კვლევა, რომელიც საფუძვლად დაედო ქვეყნის ახალგაზრდული პოლიტიკის განხორციელების მოწესრიგდება რეფორმირებულ გადაწყვეტილების მიღების სამოქმედო პროცესში გეგმას. კანონმდებლობით მონაწილეობა ახალგაზრდობის ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლების დონეზე, განისაზღვრება მათი საქმიანობის ფორმები. შემუშავდება სტრატეგია არაფორმალური განათლების აღიარებისათვის და შესაბამისი სტანდარტები არაფორმალური განათლების სფეროში; მხარდაჭერილი იქნება ქვეყნის ყველა რეგიონში გაგრძელდება ხელშეწყობა; ცენტრების შესაბამისი ახალგაზრდული ახალგაზრდული ფუნქციონირებისათვის პროგრამები. ცენტრების შემუშავდება სახელმწიფოებრივი მოხალისეობა. ინფრასტრუქტურის ევროპული სტანდარტების აზროვნების, ევროპული, 38 დემოკრატიული და სამოქალაქო ღირებულებების პოპულარიზაციის მიზნით დაიხვეწება ახალგაზრდული არასამთავრობო ორგანიზაციების მხარდაჭერის პროგრამა. რეგიონებში მცხოვრები ახალგაზრდების დასაქმების, ასევე ადგილობრივი ახალგაზრდული არასამთავრობო სექტორის წახალისების მიზნით, გაგრძელდება მასშტაბური რეგიონალური საგრანტო კონკურსები მცხოვრები, სხვადასხვა განსაკუთრებული საჭიროების ინტეგრირების მიზნით ახალგაზრდობის თვითრეალიზაციისა შესაბამისი პროგრამული განხორციელდება და კულტურულ-შემოქმედებითი, ახალგაზრდობის ორგანიზაციებთან ევროატლანტიკურ და პარტნიორ პრიორიტეტის მქონე ახალგაზრდების სპეციალური ნიჭის და დაახლოების სახელმწიფოებთან განხორციელდება შესაბამისი ახალგაზრდული პროგრამები. მიზნით სპორტული რეგიონში გააქტიურებისა ადაპტირებული გამოვლენის სამეცნიერო სივრცესთან შესაბამისად. და პროგრამები. განხორციელდება ღონისძიებები. ქვეყნის მიზნით, საერთაშორისო თანამშრომლობის საფუძველზე თავი II ძირითადი საბიუჯეტო და მაკროეკონომიკური პარამეტრები მაკროეკონომიკური პოლიტიკის ამოცანები საშუალოვადიან მაკროეკონომიკური პერიოდში ქვეყნის სტაბილურობის მაკროეკონომიკური უზრუნველყოფისაკენ, პოლიტიკა რომლის მიმართული მისაღწევად იქნება ძირითადი პრიორიტეტებია: - ეკონომიკის სტაბილიზაცია და მომდევნო ეტაპზე ეკონომიკის მდგრადი და მაღალი ტემპით ზრდა; - ინფლაციის დონის ერთნიშნა მაჩვენებლის შენარჩუნება; - უმუშევრობის დონის შემცირება; - საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესება; საშუალოვადიანი მაკროეკონომკური პროგნოზები ცხრილი1. ძირითადი მაკროეკონომიკური ინდიკატორები 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ფაქტ. ფაქტ. ფაქტ. მოსალ. პროგნ. პროგნ. პროგნ. პროგნ. რეალური მშპ (ზრდის ტემპი) 7.2 6.2 3.2 5.0 5.0 5.5 5.5 5.5 ნომინალური მშპ (მლნ ლარი) 24,344 26,167.3 26,824.9 29,152.0 31,834.0 34,928.2 38,139.70 41,644.9 3,230.7 3,523.4 3,596.6 3,715.2 4,057.0 4,451.4 4,860.5 5,307.4 8.5 -0.9 -0.5 3.5 4.0 4.0 3.5 3.5 -12.3 -11.7 -6.0 -7.5 -7.4 -7.3 -7.1 -6.9 მშპ ერთ სულ მოსახლეზე (აშშ დოლარი) სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (საშუალო პერიოდის განმავლობაში) მიმდინარე ანგარიში (პროცენტულად მშპ-თან) მშპ 2014 წელს მთლიანი შიდა პროდუქტი 5 პროცენტის ფარგლებში გაიზრდება. საშუალოვადიან პერიოდში ეკონომიკური ზრდა პოტენციური ზრდის ფარგლებში ჩამოყალიბდება და 2015-2018 წლებში 5.5 პროცენტი იქნება. 2018 წელს ნომინალური მთლიანი შიდა პროდუქტი 41.6 მილიარდ ლარს გადააჭარბებს, ხოლო მშპ ერთ სულ მოსახლეზე 2013 წელთან შედარებით 3.3 ათასი ლარით გაიზრდება და 9 288 ლარს გაუტოლდება. მშპ-ს გრძელვადიან ზრდაში წარმმართველი როლი ექნება ინვესტიციების და ექსპორტის ზრდას. 40 ფასები საქართველოს ეროვნული ბანკი ახორციელებს ინფლაციის თარგეთირების პოლიტიკას, რაც ითვალისწინებს ეკონომიკის განვითარებისათვის არსებული დონისათვის ოპტიმალური ინფლაციის განსაზღვრას და მის მიღწევას. 2015 წლისათვის ინფლაციის მიზნობრივი მაჩვენებელი 5 პროცენტს შეადგენს, ხოლო გრძელვადიან პერიოდში 3 პროცენტის მიზანია დასახული. მიმდინარე ანგარიშის ბალანსი 2014 წელს მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი სავარაუდოდ მშპ-ს 7.5 პროცენტს შეადგენს. 2015-2018 წლებში ნავარაუდევია მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის თანმიმდევრული კლება და 2018 წელს მშპ-ს 6.9 პროცენტი იქნება. ქვეყნის საგარეო ვალის მასტაბილიზებელ მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი შეადგენს 7.5 პროცენტს. მთავრობის ვალი მოსალონელია, რომ მთავრობის ვალი 2014 წლიდან 2018 წლამდე 35.7 პროცენტიდან 33.4 პროცენტამდე შემცირდება. მიმდინარე ძირითადი ეკონომიკური ტენდენციები მთლიანი შიდა პროდუქტის დინამიკა წინასწარი შეფასებით, 2014 წლის ცხრა თვის მთლიანი შიდა პროდუქტის საშუალო რეალურმა ზრდამ 5.9 პროცენტი შეადგინა. სექტემბრის თვეში, წინა წლის სექტემბერთან შედარებით, მთლიანი შიდა პროდუქტი 4.1 პროცენტით გაიზარდა. ეკონომიკური ზრდის დარგობრივი სტრუქტურა ქვეყნის ეკონომიკური აქტივობის კუთხით ეკონომიკურ ზრდაში წარმართველი როლი უჭირავთ ვაჭრობას, მრეწველობას და მშენებლობას. ორი კვარტლის ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელმა 6.0 პროცენტი შეადგინა. ეკონომიკური ზრდის დარგობრივი განხილვა უჩვენებს, რომ ყველაზე სწრაფად გაიზარდა მშენებლობა 16.5 პროცენტით, დამამუშავებელი მრეწველობა 11.1 პროცენტით, ვაჭრობა 9.1 პროცენტით, საფინანსო საქმიანობა 7.8 პროცენტით. კერძო სექტორის როლი ეკონომიკურ ზრდაში მიმდინარე წლის პირველი ნახევრის ეკონომიკურ ზრდაში აშკარა წარმართველი როლი ეჭირა კერძო სექტორს. პროდუქციის გამოშვება სამეწარმეო სექტორში წლის პირველ ნახევარში გაიზარდა 13,1 პროცენტით. ბიზნეს სექტორში დასაქმებულთა რაოდენობა - 7 ათასი ადამიანით, კერძო სექტორის მიერ განხორციელებული ინვესტიციები - 36 პროცენტით, ხოლო პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები - 15 41 პროცენტით (პირდაპირი უცხოური ინვესტიცების ზრდაში ჩათვლილია ის ინვესტიციები, რომლებიც წინა პერიოდში ითვლებოდა პიდაპირ უცხოურ ინვესტიციებად, ხოლო 2014 წლის მეორე კვარტალში რეკლასიფიცირდა პორტფელურ ინვესტიციებად). ფასები 2014 წლის ოქტომბერში 2013 წლის ოქტომბერთან შედარებით ინფლაციის დონემ საქართველოში 3.4 პროცენტი შეადგინა. 2014 წლის ცხრა თვის მშპ-ის დეფლატორის საშუალო მაჩვენებელი შეადგენს 3.2 პროცენტს. საქართველოს მიზნობრივი ინფლაცია 2015 წლიდან 5 პროცენტს შეადგენს. აღნიშნული მაჩვენებლის მიღწევას ეროვნული ბანკი წლის ბოლოსთვის ვარაუდობს. ლარის გაცვლითი კურსი საქართველოს ეროვნული ბანკი ახორციელებს თავისუფალი მცურავი სავალუტო კურსის პოლიტიკას. 2014 წლის დასაწყისში ლარის გაუფასურების ტენდენცია შეცვალა გამყარების ტენდენციამ. მერყეობა, რომელიც ლარის გაცვლით კურსს ახასიათებს ნორმალური მოვლენაა და ასეთი მერყეობა როგორც გამყარების ისე გაუფასურების მიმართულებით მომავალშიც გვექნება. 2014 წლის იანვართან შედარებით 2014 წლის 31 ოქტომბრისათვის ლარი აშშ დოლართან მიმართებაში 0.28 პროცენტით, ხოლო ევროსთან მიმართებაში 7.3 პროცენტით გამყარდა. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები 2014 წლის 9 თვის მონაცემებით, ნაერთი ბიუჯეტის ფაქტიური საგადასახადო შემოსავლები საპროგნოზო მაჩვენებლებს 1.9 პროცენტით, ხოლო წინა წლის შესაბამისი პერიოდის ფაქტიურ მაჩვენებელს 12.2 პროცენტით აჭარბებს. 2014 წლის განმავლობაში საგადასახადო შემოსავლების მობილიზაციის ტენდენციებზე დაყრდნობილი პროგნოზის მიხედვით გადასახადების დაგეგმილი 2014 წლის მაჩვენებელი გადაჭარბებით შესრულდება. საგარეო ვაჭრობა მიმდინარე წლის იანვარ-სექტემბერში ექსპორტი გაიზარდა 7 პროცენტით, მათ შორის რუსეთში 103 პროცენტით, თურქეთში 27.2 პროცენტით, ხოლო ევროკავშირის ქვეყნებში 23.1 პროცენტით. შემცირდა ექსპორტი აზერბაიჯანში, რაც სრულად მსუბუქი ავტომობილების ექსპორტის გამოწვეული. 2014 წლის ცხრა თვეში იმპორტი გაიზარდა 12 პროცენტით, ხოლო კლებით არის საგარეო სავაჭრო ბრუნვა გაიზარდა 10 პროცენტით. 42 მიმდინარე ანგარიშის ბალანსი 2013 წელს საგრძნობლად შემცირდა მიმდინარე ანგარიშის ბალანსი და მთლიანი შიდა პროდუქტის 5.9 პროცენტი შეადგინა. დეფიციტის დაფინანსების ძირითადი წყარო იყო პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები, რამაც 2013 წელს შეადგინა დეფიციტის 95 პროცენტი. 2014 წლისათვის მოსალოდნელია მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის ზრდა 7.5 პროცენტამდე. საშუალოვადიან პერიოდში ქვეყნის ეკონომიკური პოლიტიკა მიმართული იქნება მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის მშპ-ის 7 პროცენტზე დაბალ ნიშნულზე შენარჩუნებისაკენ. საკრედიტო რეიტინგები 2014 წელს საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანიებმა გააუმჯობესეს საქართველოს საკრედიტო რეიტინგი. Moody’s-მა საქართველოს საკრედიტო რეიტინგი გაზარდა Ba3 სტაბილურიდან Ba3 პოზიტიურამდე. ხოლო, Fitch-მა BB- სტაბილურიდან BB- პოზიტიურამდე. სახელმწიფო ვალი მთავრობის ვალი მთლიან ეკონომიკასთან მიმართებაში სტაბილურობით ხასიათდება და 2014 წლის ბოლოსათვის, სავარაუდოდ, მშპ-ს 35.7 პროცენტის დონეზე იქნება. აქედან, საგარეო ვალი იქნება 26.9 პროცენტი, ხოლო საშინაო ვალი 8.9 პროცენტი. აღნიშნული მაჩვენებელი სახელმწიფო ვალის კრიტიკულ მაჩვენებლისგან საკმაოდ შორსაა. ახალი პროგრამა სავალუტო ფონდთან მიმდინარე წლის 31 ივლისს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის აღმასულებელმა საბჭომ დაამტკიცა 36 თვიანი (100 მლნ SDR) საქართველოს მთავრობის ეკონომიკური მხარდაჭერის პროგრამა. აღნიშნული პროგრამის განხორციელება საშუალებას მოგვცემს შევამციროთ მაკროეკონომიკური მოწყვლადობა, გავაფართოვოთ ეკონომიკური პოლიტიკის ბუფერები და გავაუმჯობესოთ ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი, რაც ქვეყნის ეკონომიკას გახდის უფრო მდგრადს საგარეო შოკების მიმართ. პროგრამის ფარგლებში ფინანსურ მხარდაჭერაზე მეტად მნიშვნელოვანია, რომ პროგრამა ქვეყნის მიმართ ნდობის ხარისხს ასწევს. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი ძირითადი მაკროეკონომიკური პარამეტრებია: 5-6 პროცენტის რეალური ეკონომიკური ზრდა; საბიუჯეტო დეფიციტის თანმიმდევრული შემცირება 2014 წელს დაგეგმილი მშპ-ის 3.7 პროცენტიდან 2015 წელს 3.0 პროცენტამდე და 2016 წელს 2.8 პროცენტამდე. 43 ეკონომიკის მოკლე მიმოხილვა ეკონომიკური ზრდა 2014 წლის სექტემბერში ეკონომიკა 4.1 პროცენტით გაიზარდა. წინასწარი შეფასებით მიმდინარე წლის სექტემბერში, 2013 წლის სექტემბერთან შედარებით ეკონომიკურმა ზრდამ 4.1 პროცენტი შეადგინა. ამასთან, მშპ იანვარ-სექტემბერში, წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 5.9 პროცენტით გაიზარდა. 2014 წლის სექტემბერში ეკონომიკური აქტივობა 13.2 პროცენტით გაიზარდა. ეკონომიკური აქტივობა გაიანგარიშება დღგ-ის გადამხდელ საწარმოთა დეკლარირებული ბრუნვის ოპერატიული მონაცემებზე დაყრდნობით. ეკონომიკური აქტივობა იანვარ-სექტემბერში 13.2 პროცენტით გაიზარდა წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით. ეკონომიკური ზრდის წარმმართველი სექტორებია ვაჭრობა, მრეწველობა, მშენებლობა და ტრანსპორტი. მშპ-ის ორი კვარტლის დაზუსტებული მონაცემების მიხედვით მნიშვნელოვანი ზრდები აღინიშნებოდა შემდეგ დარგებში: მშენებლობა 16.5 პროცენტი, დამამუშავებელი მრეწველობა 11.1 პროცენტი, ვაჭრობა 9.1 პროცენტი, საფინანსო საქმიანობა 7.8 პროცენტით და ტრანსპორტი 7.6 პროცენტი. კლება დაფიქსირდა სამთომოპოვებით მრეწველობაში (10.6 პროცენტი) და ელექტროენერგიის, აირის და წყლის წარმოება და განაწილებაში (3.2 პროცენტი). 2014 წლის ცხრა თვის მონაცემებით, დღგ-ს გადამხდელთა საწარმოთა ბრუნვის მოცულობა 13.2 პროცენტით გაიზარდა. აღნიშნულ ზრდაში ყველაზე მეტი წვლილი შეიტანეს ვაჭრობამ (4.6%), მშენებლობამ (1.9%) და მრეწველობამ (1.3%). ეკონომიკური ზრდის წარმმართველ ფაქტორს კერძო ინვესტიციები შეადგენს. 2014 წლის პირველ ნახევრის მონაცემებით ინვესტიციები გაიზარდა 32.3 პროცენტით. განსაკუთრებით მაღალი ზრდა დაფიქსირდა კერძო ინვესტიციებში, რომელიც 2014 წლის პირველ ნახევარში 36 პროცენტით გაიზარდა. მშპ-ის შემოსავლის ფორმირების ანგარიშის მიხედვით გაიზარდა საოპერაციო მოგება (27.2%-ით), გადასახადები (14.6%-ით), ხოლო შემცირდა შრომის ანაზღაურება (4.0%-ით). ფასები 2014 წლის ოქტომბერში წინა თვესთან შედარებით ინფლაციის დონემ 0.3 პროცენტი შეადგინა. ინფლაციის მაჩვენებლის ფორმირებაში ძირითადი გავლენა იქონია სურსათისა და უალკოჰოლო სასმელების და ტრანსპორტის ფასების ცვლილებებმა. პირველ ჯგუფში ფასები 1.0 პროცენტით გაიზარდა, რაც ოქტომბრის ინფლაციის მთლიან მაჩვენებელზე 0.28 პროცენტული პუნქტით აისახა. ხოლო ტრანსპორტის ფასები 1.7 პროცენტით შემცირდა და თვის ინფლაციაზე -0.17 პროცენტული პუნქტით მოახდინა გავლენა. სამომხმარებლო ფასები 2014 წლის ოქტომბერში 2013 წლის ოქტომბერთან შედარებით 3.4 პროცენტით გაიზარდა. 12 თვიან ინფლაციაზე მნიშვნელოვანი გავლენა სამომხმარებლო კალათის ორმა სასაქონლო 44 ჯგუფმა მოახდინა. სურსათი და უალკოჰოლო სასმელებმა სამომხმარებლო ფასები 2.37 პროცენტით, ხოლო ჯანდაცვამ 0.61 პროცენტით გაზარდა. 2014 წლის სექტემბერში მშპ-ის დეფლატორის საშუალო მაჩვენებელი 3.2 პროცენტით გაიზარდა. ფისკალური პოლიტიკა გრძელვადიანი პერიოდისთვის მთავრობის სტრატეგიაა ფისკალური მდგომარეობის გაუმჯობესება, რაც უზრუნველყოფს ეკონომიკური ზრდის მაღალი ტემპის შენარჩუნებას და მაკროეკონომიკურ სტაბილურობას; 2015-2018 წლებისთვის ფისკალური პოლიტიკის ამოცანებს წარმოადგენს:  სახსრების მიმართვა ისეთ პრიორიტეტულ მიმართულებებზე, როგორიცაა საპენსიო უზრუნველყოფა, სოციალური სფერო, ჯანდაცვა განათლება, სოფლის მეურნეობა, ინვესტიციები ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვისა და მოსახლეობის დასაქმებისათვის;  ბიუჯეტის დეფიციტის ნიშნულის ისეთი მოცულობის ფარგლებში შენარჩუნება, რომელიც ხელს შეუწყობს ქვეყნის ეკონომიკურ სტაბილურობას;  სახელმწიფო ფინანსების მართვის შემდგომი სრულყოფა. საქართველოს 2013 წლის ბიუჯეტის შესრულების მაჩვენებლები 2013 წელს ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლების სახით მობილიზებულია 7 437.2 მლნ ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის 93.6 პროცენტია (ცხრილი 2). გადასახადების სახით მობილიზებულია 6 659.3 მლნ ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის 91.4 პროცენტია, ხოლო მშპ-თან მიმართებაში 24.8 პროცენტი შეადგინა. მათ შორის :  საშემოსავლო გადასახადის სახით მობილიზებულია 1 934.3 მლნ ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (1 939.0 მლნ ლარი) 99.8 პროცენტია, ხოლო მისი წილი მშპ-ის მიმართ 7.2 პროცენტია.  მოგების გადასახადის სახით მობილიზებულია 806.5 მლნ ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (924.0 მლნ ლარი) 87.3 პროცენტია, ხოლო მისი წილი მშპ-ის მიმართ 3.0 პროცენტია.  დამატებული ღირებულების გადასახადის სახით მობილიზებულია 2 847.9 მლნ ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (3 402.0 მლნ ლარი) 83.7 პროცენტია, ხოლო მისი წილი მშპ-ის მიმართ 10.6 პროცენტია.  აქციზის სახით მობილიზებულია 722.2 მლნ ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (663.0 მლნ ლარი) 108.9 პროცენტია, ხოლო მისი წილი მშპ-ის მიმართ 2.7 პროცენტია.  იმპორტის გადასახადის სახით მობილიზებულია 89.4 მლნ ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (104.0 მლნ ლარი) 85.9 პროცენტია, ხოლო მისი წილი მშპ-ის მიმართ 0.3 პროცენტია. 45  ქონების გადასახადის სახით მობილიზებულია 230.7 მლნ ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (232.0 მლნ ლარი) 99.5 პროცენტია, ხოლო მისი წილი მშპ-ის მიმართ 0.9 პროცენტია.  სხვა გადასახადის სახით მობილიზებულია 28.2 მლნ ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (25.0 მლნ ლარი) 113.0 პროცენტია, ხოლო მისი წილი მშპ-ის მიმართ 0.1 პროცენტია. გრანტების სახით მობილიზებულია 238.9 მლნ ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის 118.0 პროცენტია. სხვა შემოსავლების სახით მობილიზებულია 538.9 მლნ ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (450.0 მლნ ლარი) 119.8 პროცენტია. ცხრილი 2. ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლები მლნ ლარი ნაერთი ბიუჯეტი დასახელება 7,941.5 7,437.2 -504.3 93.6 % მშპსთან 27.7 7,289.0 1,939.0 924.0 3,402.0 663.0 104.0 232.0 25.0 202.5 6,659.3 1,934.3 806.5 2,847.9 722.2 89.4 230.7 28.2 239.0 -629.7 -4.7 -117.5 -554.1 59.2 -14.6 -1.3 3.2 36.5 91.4 99.8 87.3 83.7 108.9 85.9 99.5 113.0 118.0 24.8 7.2 3.0 10.6 2.7 0.3 0.9 0.1 0.9 450.0 538.9 88.9 119.8 2.0 გეგმა შემოსავლები გადასახადები საშემოსავლო გადასახადი მოგების გადასახადი დამატებული ღირებულების გადასახადი აქციზი იმპორტის გადასახადი ქონების გადასახადი სხვა გადასახადი გრანტები სხვა შემოსავლები ფაქტი +/- % არაფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებულ იქნა 125.7 მლნ ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (150.0 მლნ ლარი) 83.8 პროცენტია, ხოლო მისი წილი მშპ-ის მიმართ 0.5 პროცენტია. ფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებულ იქნა 41.6 მლნ ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (35.0 მლნ ლარი) 118.8 პროცენტია, ხოლო მისი წილი მშპ-ის მიმართ 0.2 პროცენტია. ვალდებულებების ზრდის ხარჯზე 2013 წელს მობილიზებულ იქნა 737.9 მლნ ლარი, რაც მთლიანი შიდა პროდუქტის 2.8%-ს შეადგენს. 2013 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებები სხვადასხვა სფეროების მიხედვით შემდეგნაირად გადანაწილდა:  სოციალური სფერო - 1 816,8 მლნ ლარი;  განათლება - 682,6 მლნ ლარი;  ჯანმრთელობის დაცვა - 481,3 მლნ ლარი;  ენერგეტიკა - 56,6 მლნ ლარი; 46  ტრანსპორტი - 515,9 მლნ ლარი;  დასვენება, კულტურა, სპორტი, რელიგია - 144.6 მლნ ლარი;  თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 1 490,0 მლნ ლარი.  2013 წლის აპრილიდან ყველა ასაკით პენსიონერისა და მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის პენსიის ოდენობა განისაზღვრა 125 ლარის ოდენობით, ხოლო სექტემბრიდან 150 ლარის ოდენობით. ასევე, განხორციელდა სამხედრო, შინაგან საქმეთა ორგანოებიდან, საქართველოს დაზვერვის სამსახურიდან, სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურიდან თადარიგში დათხოვნილ პირთა და საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის მოსამსახურეთა კომპენსაციის გადაანგარიშება. სულ 2013 წელს საპენსიო უზრუნველყოფის პროგრამული კოდიდან გადარიცხულ იქნა 1 148.8 მლნ ლარი.  2013 წლის ივლისიდან გაორმაგდა სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისათვის გათვალისწინებული საარსებო შემწეობის ოდენობა და განისაზღვრა ერთწევრიანი ოჯახისათვის 60 ლარის, ხოლო ოჯახის ყოველ მომდევნო წევრზე - 48 ლარის ოდენობით. ასევე, ზრდა შეეხო მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირებს, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებს და სხვა მიზნობრივ ჯგუფებს. სულ სოციალური დახმარებების გასაცემად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიმართული იქნა 471.8 მლნ ლარი.  2013 წლის განმავლობაში ქვეყნის მასშტაბით საქართველოს მოქალაქეებისათვის სამედიცინო დაზღვევის ფინანსური ხელმისაწვდომობის მიზნით, საანგარიშო პერიოდში მიიმართა 239.5 მლნ ლარი.  2013 წლის თებერვლიდან დაიწყო „მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამა“, რომლის მიზანია ჯანმრთელობის დაზღვევის არმქონე საქართველოს მოსახლეობისათვის ფინანსური უზრუნველყოფის შექმნა სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობაზე, პირველადი ჯანდაცვის მომსახურებაზე მოსახლეობის გეოგრაფიული და ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდა, ამბულატორიული მომსახურების მოხმარების გაზრდა ძვირადღირებული და მაღალტექნოლოგიური ჰოსპიტალური მომსახურების მოხმარების რაციონალიზაციის მიზნით, ასევე მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება გადაუდებელ სტაციონარულ და ამბულატორიულ მომსახურებაზე ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით. პირველი ივლისიდან გაფართოვდა მომსახურების მოცულობა და პროგრამამ მოიცვა ასევე გეგმიურ ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურებები (გეგმიური ქირურგული ოპერაციები მ.შ. კარდიოქირურგიული და ონკოლოგიური ოპერაციები, ონკოლოგიურ პაციენტთა მკურნალობა, მშობიარობა, ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული გამოკვლევები და ა.შ.).  2013 წელს საქართველოს რეგიონებში განვითარებული სტიქიური მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციოდ მიმართული იქნა 40.1 მლნ ლარზე მეტი  საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებებზე, გზების მოვლა-შენახვაზე, ახალი მაგისტრალების, შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მშენებლობაზე დახარჯული იქნა 523.0 მლნ ლარი.  წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაციაზე მიმართული იქნა 82.7 მლნ ლარი  სხვადასხვა რეგიონში ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსების მიზნით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მიიმართა 355,3 მლნ ლარი, ხოლო სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში 49,7 მლნ ლარი;  შეძენილ იქნა სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოების ზრდისათვის აუცილებელი 5 595 ერთეულამდე სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა და ტექნოლოგიური მოწყობილობები, რისთვისაც მიიმართა 65.5 მლნ ლარი; 47  რთველის ხელშეწყობის ღონისძიებებზე მიიმართა 32.5 მლნ ლარამდე, ხოლო სასოფლოსამეურნეო წარმოების ინტენსიფიკაციაზე და სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაციაზე - 65,3 მლნ ლარი;  იძულებით გადაადგილებულ პირთა საცხოვრებელი პირობების გასაუმჯობესებლად საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში (არსებულ უბნებში) შენობების, წყალმომარაგების სისტემის, საკანალიზაციო გამწმენდი ნაგებობის, სანიაღვრე არხების, სასმელი წყლის შიდაკომუნიკაციური ქსელების, გზებისა და შიდა ქუჩების რეაბილიტაციაზე და ახალი საცხოვრებელი უბნის მშენებლობაზე მიმართული იქნა 98.4 მლნ ლარამდე;  ყველა საჯარო სკოლის მოსწავლეთათვის 6.0 მლნ-მდე ერთეული სასკოლო სახელმძღვანელოსა და სამუშაო რვეულების გადასაცემად გაწეული ხარჯების დაფინანსების მიზნით მიიმართა 19.1 მლნ ლარი.  პირველკლასელი და წარჩინებული მოსწავლეების და მათი დამრიგებლების სპეციალური სასწავლო პროგრამით აღჭურვილი „ნეთბუკებით“ უზრუნველყოფისათვის 2013 წელს მიიმართა 18,4 მლნ ლარამდე;  საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეაბილიტაციისათვის მიიმართა 42,9 მლნ ლარი;  სამედიცინო დაწესებულებების რეაბილიტაციასა და აღჭურვაზე მიიმართა 7,6 მლნ ლარი მეტი;  საქართველოს ენერგოსისტემის გასაუმჯობესებლად მიიმართა 142,0 მლნ ლარზე მეტი;  სასჯელაღსრულების დაწესებულებათა მშენებლობა-რეაბილიტაციის დასაფინანსებლად მიიმართა 30.0 მლნ ლარზე მეტი;  საქართველოს პარლამენტის შუალედურ და პრეზიდენტის არჩევნებზე მიიმართა 31.2 მლნ ლარამდე;  საქართველომ მთლიანად დაფარა 2008 წელს გამოშვებული ევროობლიგაციის ძირითადი თანხის დარჩენილი ნაწილი 106.8 მლნ ლარის ოდენობით; საქართველოს 2014 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შესრულების მაჩვენებლები 2014 წლის იანვარ-სექტემბერში ნაერთ ბიუჯეტში შემოსავლების სახით მობილიზებულია 5 833,1 მლნ ლარი, რაც წლიური საპროგნოზო მაჩვენებლის 73,8 პროცენტს შეადგენს. ხოლო გადასახადების ფაქტიური მაჩვენებელი წლიური საპროგნოზო მაჩვენებლის 73,4 პროცენტია. 2014 წლის 9 თვის ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლების შესრულება პროგნოზი 2014 წ. შემოსავლები ფაქტი 9 თვე შესრულება % 7 909 000,0 5 833 071,7 73,8% 7 230 000,0 5 307 882,9 73,4% გრანტები 144 000,0 126 719,9 88,0% სხვა შემოსავლები 535 000,0 398 468,9 74,5% გადასახადები საშემოსავლო გადასახადის სახით მობილიზებულია 1 376,5 მლნ ლარი, რაც წლიური საპროგნოზო მაჩვენებლის (1 905,0 მლნ ლარი) 72,3%-ია. თუმცა აღსანიშნავია ის გარემოებაც, რომ 2014 წლის 48 1 აპრილიდან დაიწყო დაუბეგრავი მინიმუმის დაბრუნება. აღნიშნული თანხები აპრილ-სექტემბერში დაუბრუნდა 461 534 ფიზიკურ პირს და ჯამში 127,7 მლნ ლარი შეადგინა. თუ ფაქტიურ მაჩვენებელში გავითვალისწინებთ დაბრუნებული დაუბეგრავი მინიმუმის თანხებს, მაშინ საშემოსავლო გადასახადი 11,0 პროცენტით (149,5 მლნ ლარი) აჭარბებს გასული წლის მაჩვენებელს. მოგების გადასახადიდან მობილიზებულია 660,2 მლნ ლარი, რაც წლიური საპროგნოზო მაჩვენებლის (912,0 მლნ ლარი) 72,4%-ია. აღსანიშნავია, რომ 2013 წელში ადგილი ჰქონდა საწარმოთა ჯამური მოგებების სტაგნაციას, რამაც გავლენა იქონია მიმდინარე წლის მოგების გადასახადზე. შემცირებას ადგილი ჰქონდა მხოლოდ მარტის თვეში გადასახდელ თანხებზე, როცა კომპანიები იხდიან გასულ წელს ავანსად გადახდილ თანხებსა და ფაქტიურ მოგების გადასახადს შორის სხვაობას. 2014 წლის მიმდინარე გადასახდელებში კი ზრდის ტენდენციაა. პოზიტიური ტენდენციებია 2014 წელს, რაც ასახვას ჰპოვებს 2015 წლის მოგების გადასახადში. დამატებული ღირებულების გადასახადიდან მობილიზებულია 2 421,9 მლნ ლარი, რაც წლიური საპროგნოზო მაჩვენებლის (3 274,0 მლნ ლარი) 74,0%-ია. დღგ-ს გადასახადის ფაქტიური მაჩვენებელი 17,8 პროცენტით (365,8 მლნ ლარი) მეტია გასული წლის მაჩვენებელზე. აქციზის გადასახადიდან მობილიზებულია 593,2 მლნ ლარი, რაც წლიური საპროგნოზო მაჩვენებლის (739,0 მლნ ლარი) 80,3%-ია. აქციზის გადასახადის ფაქტიური მაჩვენებელი 9,3 პროცენტით (50,3 მლნ ლარი) მეტია გასული წლის მაჩვენებელზე. იმპორტის გადასახადიდან მობილიზებულია 73,4 მლნ ლარი, რაც რაც წლიური საპროგნოზო მაჩვენებლის (100,0 მლნ ლარი) 73,4%-ია. ქონების გადასახადიდან მობილიზებულია 166,3 მლნ ლარი, რაც რაც წლიური საპროგნოზო მაჩვენებლის (275,0 მლნ ლარი) 60,5%-ია. სხვა გადასახადიდან მობილიზებულია 16,4 მლნ ლარი. გრანტების სახით მობილიზებულია 126,7 მლნ ლარი, რაც წლიური საპროგნოზო მაჩვენებლის (144,0 მლნ ლარი) 88,0%-ია. სხვა შემოსავლების სახით მობილიზებულია 398,5 მლნ ლარი, რაც წლიური საპროგნოზო მაჩვენებლის (535,0 მლნ ლარი) 74,5%-ია. 2014 წლისათვის სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებები სხვადასხვა სფეროების მიხედვით შემდეგნაირად გადანაწილდა:  სოციალური სფერო - 2 117,4 მლნ ლარი,  განათლება - 771,7 მლნ ლარი;  ჯანმრთელობის დაცვა - 673,6 მლნ ლარი;  ენერგეტიკა - 32,8 მლნ ლარი;  ტრანსპორტი - 584,2 მლნ ლარი;  დასვენება, კულტურა, სპორტი, რელიგია - 158,3 მლნ ლარი;  თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 1 523,8 მლნ ლარი. 49  მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფისთვის გამოყოფილია 1 326.1 მლნ ლარი, რომლის ფარგლებშიც გათვალისწინებულია ტერიტორიული მთლიანობისათვის საბრძოლო მოქმედებებსა და სამშვიდობო ოპერაციებში დაღუპულთა ოჯახებზე ყოველთვიურად 500 ლარიანი კომპენსაციების გაცემა;  სხვადასხვა კატეგორიის ბენეფიციართა სოციალური დახმარებებისთვის გამოყოფილია 624.8 მლნ ლარი, რომლის ფარგლებშიც 2014 წლის პირველი მარტიდან დევნილთა, ლტოლვილთა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა შემწეობები გაიზარდა 45 ლარამდე;  მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაზღვევით და სახელმწიფო ჯანმრთელობის პროგრამებით უზრუნველყოფის მიზნით სხვადასხვა კატეგორიის ბენეფიციარებზე გათვალისწინებულია 278.1 მლნ ლარზე მეტი.  2014 წელს საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაციისათვის დაგეგმილია 501,7 მლნ ლარი;  რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის, აგრეთვე წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაციასთვის მიიმართება 347.0 მლნ ლარზე მეტი;  სხვადასხვა რეგიონებში ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსების მიზნით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მიიმართება 250.0 მლნ ლარი, ხოლო სოფლის მხარდაჭერის პროგრამისთვის გათვალისწინებულია 50.0 მლნ ლარის მიმართვა;  პირველკლასელი და წარჩინებული მოსწავლეების და მათი დამრიგებლების სპეციალური სასწავლო პროგრამით აღჭურვილი ნეტბუკებით უზრუნველყოფისათვის გათვალისწინებულია 19.3 მლნ ლარამდე;  სოფლის მეურნეობის განვითარების მიზნით სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ მიმართულ იქნება 217.3 მლნ ლარამდე, მათ შორის სამელიორაციო სისტემის მოდერნიზაციისთვის 71.1 მლნ ლარი, შეღავათიანი აგროკრედიტების გაცემის მიზნით 63.8 მლნ ლარი და მცირემიწიან ფერმერთა საზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის მიზნით 50.0 მლნ ლარი;  იძულებით გადაადგილებულ პირთა სახლების მშენებლობა-რეაბილიტაციისათვის გამოყოფილია 87.3 მლნ ლარზე მეტი;  საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეაბილიტაციისათვის დაგეგმილია 68.7 მლნ ლარამდე მიმართვა;  საქართველოს ენერგოსისტემის გასაუმჯობესებლად გამოყოფილია 97.4 მლნ ლარზე მეტი;  სამედინიცინო დაწესებულებების რეაბილიტაციასა და აღჭურვაზე მიიმართება 29.2 მლნ ლარამდე. საქართველოს 2015-2018 წლების შემოსულობების პროგნოზი 2015 წლის ბიუჯეტის ფისკალური გაანგარიშებები ეყრდნობა 5 პროცენტიანი ეკონომიკური ზრდისა და 4 პროცენტიანი ინფლაციის დაშვებას. 2015 წლისათვის დაგეგმილია 8 755 მლნ ლარის შემოსავლების მობილიზება, საიდანაც 8 030 მლნ ლარი იქნება საგადასახადო შემოსავლები, მათ შორის 4 610 მლნ ლარი - არაპირდაპირი, ხოლო 3 420 მლნ ლარი - პირდაპირი გადასახადები. 2015 წელს ბიუჯეტის დეფიციტი მშპ-ს 3.0 პროცენტის დონეზეა ნავარაუდევი. 2015-2018 წლებში, ზრდის ტენდენცია ექნება ბიუჯეტში მობილიზებული თანხების მოცულობას. საშუალოვადიან პერიოდში ბიუჯეტის შემოსავლები საშუალოდ მშპ-ის 27 პროცენტის, ხოლო საგადასახადო შემოსავლები 25 პროცენტის ფარგლებშია ნავარაუდევი. 50 საშუალოვადიან პერიოდში დაგეგმილია თანმიმდევრული ფისკალური კონსოლიდაციის პოლიტიკის გატარება, რაც ითვალისწინებს 2016 წელს ბიუჯეტის დეფიციტის მშპ-ს 2.8 პროცენტამდე, ხოლო 2018 წლისათვის მშპ-ს 2.0 პროცენტამდე შემცირებას. 51 ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები 2013-2018 წლებისათვის მლნ ლარი saxelmwifo biujeti teritoriuli erTeulebis naerTi biujeti naerTi biujeti saxelmwifo biujeti teritoriuli erTeulebis naerTi biujeti naerTi biujeti saxelmwifo biujeti teritoriuli erTeulebis naerTi biujeti naerTi biujeti saxelmwifo biujeti teritoriuli erTeulebis naerTi biujeti 7,434.1 6,839.5 1,666.2 7,909.0 7,319.0 1,685.9 8,755.0 8,090.0 1,820.0 9,450.0 8,820.0 1,980.0 10,220.0 9,580.0 2,090.0 11,100.0 10,140.0 2,260.0 gadasaxadebi 6,659.3 6,287.7 371.6 7,230.0 6,820.0 410.0 8,030.0 7,600.0 430.0 8,720.0 8,310.0 410.0 9,520.0 9,100.0 420.0 10,400.0 9,670.0 730.0 grantebi 238.9 238.9 1,068.7 144.0 144.0 1,095.9 215.0 215.0 1,155.0 210.0 210.0 1,350.0 170.0 170.0 1,450.0 150.0 150.0 1,300.0 sxva Semosavlebi 535.9 312.9 225.9 535.0 355.0 180.0 510.0 275.0 235.0 520.0 300.0 220.0 530.0 310.0 220.0 550.0 320.0 230.0 6,469.4 6,545.6 995.4 7,236.9 7,195.4 1,137.4 7,665.0 7,596.4 1,223.6 8,000.0 8,065.0 1,285.0 8,606.0 8,671.0 1,385.0 9,272.0 9,097.0 1,475.0 1,395.0 1,187.6 207.4 1,498.0 1,318.0 180.0 1,615.0 1,405.5 209.5 1,650.0 1,430.0 220.0 1,750.0 1,500.0 250.0 1,850.0 1,580.0 270.0 saqoneli da momsaxureba 1,010.9 765.8 245.1 1,079.0 853.8 225.2 1,190.0 943.1 246.9 1,200.0 920.0 280.0 1,250.0 950.0 300.0 1,330.0 1,000.0 330.0 procenti 237.5 233.0 7.4 310.0 305.0 5.0 364.1 359.1 5.0 380.0 375.0 5.0 385.0 380.0 5.0 400.0 395.0 5.0 subsidiebi 547.6 242.6 305.0 542.0 241.4 300.6 516.0 206.1 309.9 550.0 230.0 320.0 580.0 250.0 330.0 620.0 270.0 350.0 grantebi 14.9 1,083.3 0.3 15.9 1,111.8 0.0 15.9 1,170.9 25.0 1,375.0 26.0 1,476.0 27.0 1,327.0 socialuri uzrunvelyofa 2,295.0 2,083.0 212.0 2,811.0 2,581.4 229.6 2,910.0 2,671.7 238.3 3,065.0 2,815.0 250.0 3,375.0 3,095.0 280.0 3,695.0 3,395.0 300.0 sxva xarjebi 968.5 950.3 18.2 981.0 784.0 197.0 1,054.0 840.0 214.0 1,130.0 920.0 210.0 1,240.0 1,020.0 220.0 1,350.0 1,130.0 220.0 saoperacio saldo 964.7 293.9 670.8 672.1 123.6 548.5 1,090.0 493.6 596.4 1,450.0 755.0 695.0 1,614.0 909.0 705.0 1,828.0 1,043.0 785.0 arafinansuri aqtivebis cvlileba 1,265.8 690.1 575.7 1,524.5 1,026.5 498.0 1,756.7 1,179.3 577.4 2,128.0 1,438.0 690.0 2,296.0 1,596.0 700.0 2,353.0 1,603.0 750.0 dasaxeleba Semosavlebi xarjebi Sromis anazRaureba naerTi biujeti naerTi biujeti 2018 wlis prognozi teritoriuli erTeulebis naerTi biujeti 2017 wlis prognozi saxelmwifo biujeti 2016 wlis prognozi naerTi biujeti 2015 wlis prognozi teritoriuli erTeulebis naerTi biujeti 2014 wlis prognozi saxelmwifo biujeti 2013 wlis mosalodneli . zrda 1,391.5 767.6 623.9 1,624.5 1,106.5 518.0 1,866.7 1,259.3 607.4 2,198.0 1,488.0 710.0 2,366.0 1,646.0 720.0 2,403.0 1,633.0 770.0 52 30.0 20.0 70.0 50.0 20.0 50.0 30.0 teritoriuli erTeulebis naerTi biujeti naerTi biujeti saxelmwifo biujeti 2018 wlis prognozi teritoriuli erTeulebis naerTi biujeti saxelmwifo biujeti 50.0 naerTi biujeti 70.0 2017 wlis prognozi teritoriuli erTeulebis naerTi biujeti 80.0 saxelmwifo biujeti 110.0 naerTi biujeti 20.0 2016 wlis prognozi teritoriuli erTeulebis naerTi biujeti 80.0 teritoriuli erTeulebis naerTi biujeti 100.0 saxelmwifo biujeti 48.2 2015 wlis prognozi naerTi biujeti 77.5 saxelmwifo biujeti saxelmwifo biujeti 125.7 naerTi biujeti kleba naerTi biujeti dasaxeleba 2014 wlis prognozi teritoriuli erTeulebis naerTi biujeti 2013 wlis mosalodneli 20.0 mTliani saldo -301.1 -396.2 95.1 -852.4 -902.9 50.5 -666.7 -685.7 19.0 -678.0 -683.0 5.0 -682.0 -687.0 5.0 -525.0 -560.0 35.0 finansuri aqtivebis cvlileba -84.3 -172.1 90.4 203.6 163.1 60.5 244.0 235.0 29.0 200.0 200.0 0.0 95.0 95.0 0.0 230.0 200.0 30.0 zrda valuta da depozitebi sesxebi 360.4 277.1 91.2 110.6 118.5 kapitali 158.6 158.6 kleba 444.7 449.2 409.3 409.3 35.4 39.9 0.0 0.0 aqciebi da sxva valuta da depozitebi sesxebi aqciebi da sxva kapitali valdebulebebis cvlileba zrda 224.1 273.6 233.1 60.5 314.0 305.0 29.0 250.0 91.2 85.5 25.0 60.5 79.0 50.0 29.0 0.0 0.9 108.7 128.7 115.0 135.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 79.4 79.4 120.0 120.0 100.0 100.0 100.0 100.0 80.0 80.0 70.0 70.0 70.0 70.0 50.0 50.0 155.0 155.0 30.0 30.0 125.0 125.0 0.0 30.0 30.0 30.0 1.7 0.0 1.7 70.0 0.0 70.0 70.0 0.0 -4.7 1,066.0 1,636.0 1,636.0 1,036.0 10.0 70.0 50.0 50.0 920.7 20.0 1,330.0 1,330.0 1,036.0 0.0 930.0 930.0 10.0 878.0 883.0 1,150.0 1,150.0 1,250.0 1,250.0 900.0 900.0 1,000.0 saSinao 149.5 149.5 8.8 600.0 600.0 20.0 400.0 400.0 20.0 250.0 250.0 521.1 513.8 13.5 580.0 570.0 10.0 419.3 409.3 10.0 272.0 267.0 sagareo 454.2 454.2 0.0 532.0 532.0 346.0 346.0 197.0 197.0 saSinao 66.9 59.6 13.5 48.0 38.0 73.2 63.2 75.0 70.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 260.0 0.0 -5.0 0.0 5.0 5.0 0.0 230.0 0.0 30.0 0.0 30.0 755.0 760.0 1,250.0 1,250.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 250.0 250.0 250.0 250.0 473.0 468.0 495.0 490.0 398.0 398.0 420.0 420.0 75.0 70.0 75.0 70.0 0.0 30.0 0.0 782.0 588.4 10.0 0.0 30.0 777.0 588.4 0.0 20.0 250.0 0.0 sagareo 0.0 250.0 0.0 910.7 10.0 0.0 0.0 0.0 1,056.0 0.0 0.0 737.9 0.0 8.8 0.0 250.0 737.9 kleba balansi 216.8 92.1 0.0 -5.0 0.0 5.0 5.0 0.0 0.0 0.0 -5.0 0.0 5.0 5.0 0.0 53 თავი III მხარჯავი დაწესებულებებისათვის გათვალისწინებული ასიგნებების და რიცხოვნობის ზღვრული მოცულობები, მათ მიერ დაგეგმილი პროგრამები და მათი დაფინანსება მხარჯავი დაწესებულებების ასიგნებებისა და რიცხოვნობის ზღვრული მოცულობები 2015-2018 წლებისათვის 2016 წლის გეგმა 2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში მომუშავეთა რიცხოვნობები 1,331.0 60,531.7 62,535.6 65,637.4 68,945.0 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია 150.0 9,000.0 9,000.0 9,000.0 9,000.0 03 00 საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი 38.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 04 00 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია 352.0 32,500.0 32,500.0 32,500.0 32,500.0 05 00 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 350.0 12,863.0 13,505.0 14,181.0 14,890.0 06 00 საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 469.0 22,000.0 58,300.0 58,400.0 60,800.0 30,000.0 30,000.0 32,000.0 12,785.0 19.000.0 19,000.0 19,000.0 კოდი დასახელება 01 00 საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები 02 00 მ.შ. არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები მ.შ. პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის დაფინანსება 07 00 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 99.0 3,390.0 3,315.0 3,315.0 3,315.0 08 00 საქართველოს უზენაესი სასამართლო 148.0 6,615.0 6,615.0 6,615.0 6,615.0 09 00 საერთო სასამართლოები 1,715.0 50,000.0 50,000.0 50,000.0 51,000.0 10 00 საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 80.0 2,700.0 2,700.0 2,700.0 2,700.0 11 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქ ფოთში 33.0 900.0 900.0 900.0 900.0 12 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში 32.0 700.0 700.0 700.0 700.0 13 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქ ქუთაისში 33.0 800.0 800.0 800.0 900.0 54 2018 წლის გეგმა 2017 წლის გეგმა 2016 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში მომუშავეთა რიცხოვნობები კოდი დასახელება 14 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში 33.0 800.0 800.0 800.0 800.0 15 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში 32.0 650.0 650.0 650.0 700.0 16 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში 32.0 650.0 650.0 650.0 650.0 17 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში 32.0 650.0 650.0 650.0 650.0 18 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქ რუსთავში 33.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 19 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში 33.0 700.0 700.0 700.0 780.0 20 00 ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 53.0 3,100.0 3,100.0 3,100.0 3,100.0 21 00 დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 20.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 22 00 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 30.0 1,350.0 1,400.0 1,400.0 1,400.0 23 00 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 4,785.0 100,000.0 100,200.0 100,200.0 100,200.0 24 00 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 2,781.0 120,000.0 121,990.0 122,190.0 127,390.0 25 00 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 376.0 248,600.0 285,500.0 307,800.0 329,000.0 26 00 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 1,733.0 68,500.0 77,000.0 74,000.0 73,000.0 27 00 საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო 4,924.0 155,000.0 163,500.0 168,500.0 173,500.0 28 00 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 716.0 100,000.0 105,000.0 105,000.0 110,000.0 55 მომუშავეთა რიცხოვნობები 2015 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში 2016 წლის გეგმა 2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა 29 00 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 40,528.0 640,000.0 663,800.0 705,800.0 735,800.0 30 00 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 29,033.0 615,000.0 635,300.0 655,900.0 666,200.0 31 00 საქართველოს დაზვერვის სამსახური 220.0 14,000.0 15,000.0 18,000.0 20,000.0 32 00 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 1,816.0 805,000.0 920,100.0 1,009,900.0 1,084,700.0 33 00 საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო 7,048.0 95,000.0 96,000.0 98,000.0 100,000.0 34 00 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო 269.0 70,000.0 71,000.0 71,000.0 71,000.0 35 00 საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 3,288.0 2,775,000.0 3,015,500.0 3,145,500.0 3,305,500.0 36 00 საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო 144.0 36,000.0 36,000.0 46,000.0 51,000.0 37 00 საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 1,212.0 258,800.0 262,500.0 263,000.0 263,500.0 38 00 საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო 2,048.0 36,000.0 36,100.0 36,150.0 36,200.0 39 00 საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო 349.0 70,000.0 69,170.0 70,170.0 71,170.0 40 00 საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური 3,634.0 50,000.0 50,000.0 50,000.0 50,000.0 41 00 საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი 117.0 4,000.0 4,400.0 4,500.0 4,600.0 42 00 სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი 184.0 40,820.0 45,000.0 49,400.0 53,950.0 43 00 სსიპ – კონკურენციის სააგენტო 43.0 1,900.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 44 00 სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია 90.0 3,500.0 3,500.0 3,500.0 3,500.0 45 00 საქართველოს საპატრიარქო 0.0 25,000.0 25,000.0 25,000.0 25,000.0 46 00 სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო 315.0 3,500.0 3,500.0 3,500.0 3,500.0 47 00 სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი 221.0 8,900.0 7,500.0 7,200.0 7,800.0 48 00 სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური 36.0 1,300.0 1,400.0 1,400.0 1,400.0 49 00 სსიპ - საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო 38.0 2,500.0 2,500.0 2,500.0 2,500.0 50 00 სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო 26.0 1,200.0 2,000.0 2,000.0 2,500.0 51 00 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი 28.0 1,450.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0 კოდი დასახელება 56 2018 წლის გეგმა 2017 წლის გეგმა 2016 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში დასახელება მომუშავეთა რიცხოვნობები კოდი 52 00 საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა 68.0 500.0 600.0 600.0 600.0 53 00 სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური 235.0 4,500.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 54 00 სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური 106.0 7,450.0 7,450.0 7,450.0 7,450.0 55 00 სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო 21.0 4,200.0 6,800.0 6,800.0 6,800.0 56 00 სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური 32.0 2,150.0 2,150.0 2,150.0 2,150.0 57 00 ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი 7.0 260.0 260.0 260.0 260.0 მხარჯავი დაწესებულებებისათვის გათვალისწინებული ასიგნებები 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტში გადანაწილდეს შემდეგი პრიორიტეტების ფარგლებში:  ხელმისაწვდომი ხარისხიანი ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა;  თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება  რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი  განათლება, მეცნიერება და პროფესიული მომზადება  მაკროეკონომიკური სტაბილურობა და საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესება  ინსტიტუციონალური განვითარება და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერა  იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა სახელმწიფო მხარდაჭერა და რეინტეგრაციის ხელშეწყობა  კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი  საერთაშორისო ურთიერთობები და ევროატლანტიკურ სივრცეში ინტეგრაცია  სოფლის მეურნეობა  სასამართლო სისტემა  გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსების მართვა საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და სოციალურ გარანტიებზე ზრუნვის, შრომის ჯანსაღი და უსაფრთხო პირობების უზრუნველყოფის, კოლექტიური შრომითი დავების მედიაციის სისტემის განვითარების, საზოგადოების სოციალური კეთილდღეობის და ჯანმრთელობის დაცვის ფინანსური და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის მიზნით:  შრომის, სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და რეალიზაცია; 57  სოციალური დახმარებების, პენსიებისა და სხვადასხვა ფულადი თუ არაფულადი სახელმწიფო (მ.შ. ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამებით განსაზღვრული) ბენეფიტების მიმღებთა გამოვლენა, დადგენა, აღრიცხვა, დახმარების დანიშვნა და გაცემის ორგანიზება;  უმუშევართა და ვაკანსიების აღრიცხვა, შესაბამისი საინფორმაციო ბანკის წარმოება და შრომის ბაზარზე საშუამავლო საქმიანობის წარმოება;  შრომის უსაფრთხო და ჯანსაღ პირობებზე მეთვალყურეობა, სამუშაო ადგილზე უბედური შემთხვევების პრევენცია, შესაბამისი ექსპერტიზა და საინფორმაციო ბანკის წარმოება;  ობოლ და მშობელთა მზრუნველობას მოკლებულ ბავშვთა შვილად/შვილობილად აყვანის, მეურვეობისა და მზრუნველობის პროცესის კოორდინაცია, გასაშვილებელ ბავშვთა და შვილად აყვანის მსურველთა ცენტრალური საინფორმაციო ბანკის წარმოება;  სამედიცინო საქმიანობის ხარისხისა და სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზის კონტროლი;  საზოგადოების გარკვეული ფენების სოციალური დახმარებებით უზრუნველსაყოფად და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის საჭიროებებისათვის გამიზნული პროგრამების შემუშავება, განხორციელების კონტროლი და შედეგების მონიტორინგი;  ეპიდსაწინააღმდეგო ზედამხედველობა; და სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების შემუშავება და მათზე  ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამებში მონაწილე სუბიექტებს შორის ურთიერთობების მოწესრიგება, სახელმწიფო ჯანაცვითი/სადაზღვევო პროგრამების ფარგლებში სუბიექტებს შორის წარმოშობილი ქონებრივი დავების გადაწყვეტასთან დაკავშირებით მედიატორის როლის შესრულება.  ჯანმრთელობის დაცვის ურთიერთობებში სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებელსა და პაციენტთა უფლება-მოვალეობების შესახებ სწორი კომუნიკაციის უზრუნველყოფა და ინფორმირებულობის დონის ამაღლება.  ნარკომანიით დაავადებულ პირთა მკურნალობის და ხანგრძლივი ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის სისტემის განვითარება;  სასწრაფო სამედიცინო დახმარების კოორდინაცია. სოციალური დაცვა და საპენსიო უზრუნველყოფა ქვეყანაში სიღარიბის უკიდურესი ფორმების აღმოფხვრა, სოციალური რისკების განეიტრალება და ღირსეული სიბერის უზრუნველყოფა ხანდაზმული მოქალაქეებისათვის. ეფექტიანი და ფინანსურად მდგრადი საპენსიო და სოციალური დახმარების სისტემის განვითარებით მოწყვლადი ჯგუფების საარსებოდ აუცილებელი ფულადი შემოსავლებით და სოციალური სერვისებით უზრუნველყოფა; საპენსიო სისტემის რეფორმის ფარგლებში დაგროვებით საპენსიო სისტემაზე გადასვლასთან დაკავშირებული ღონისძიებების ხელშეწყობა. 58 შესაბამისი საჭიროების მქონე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა (მათ შორის ბავშვთა) პრევენციული, სარეაბილიტაციო და ალტერნატიული მომსახურებითა და დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფა. ხანდაზმულთა და ოჯახურ მზრუნველობას მოკლებულ, სოციალურად დაუცველ და მიუსაფარ ბავშვთა ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და საზოგადოებაში ინტეგრაცია. ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამა სახელმწიფოს მიერ სხვადასხვა მეთოდით მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების მიწოდება. „მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა“ პროგრამის ფარგლებში მოსახლეობის უზრუნველყოფა გეგმიური ამბულატორიული, გადაუდებელი ამბულატორიული, გეგმიური ქირურგიული მომსახურებით, სტაციონარული, ქიმიო, ჰორმონო და სხივური თერაპიით და მშობიარობისა და საკეისრო კვეთის სერვისებით. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მიზნებიდან გამომდინარე, მოსახლეობის იმუნიზაციის, დაავადებათა ადრეული გამოვლენისა და სკრინინგის ხელშეწყობის განხორციელება და ისეთი გადამდები დაავადებების, როგორიცაა მალარია და სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების, გავრცელების კონტროლის, სისხლისა და სისხლის პროდუქტების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა. სამედიცინო განათლების რეფორმის ფარგლებში დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლების პროცესის, შესაბამისი შეფასების სისტემების სრულყოფისა და პროფესიული რეგულირების დამატებითი მექანიზმების შემოღების მიზნით საჭირო ღონისძიებებისა და ასევე უწყვეტი პროფესიული განვითარების ფორმალიზებული სისტემის ამოქმედების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების დაფინანსება. სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა ხარისხიან სამედიცინო სერვისებზე გეოგრაფიული და ფინანსური ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად, სხვადასხვა სამედიცინო დაწესებულებების რეაბილიტაცია/აღჭურვა, ასევე ახალი სამედიცინო დაწესებულებების მშენებლობა. ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრის შენობის რეაბილიტაცია/რეკონსტრუქციის სამუშაოების თანადაფინანსება, რაც თავის მხრივ, ხელს შეუწყობს არსებული სერვისების ხარისხის გაუმჯობესებას; შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა სამუშაო ადგილებზე შრომის უსაფრთხოებისა და შრომის პირობების საქართველოს კანონმდებლობასთან შესაბამისობის მონიტორინგი. საქართველოს შრომის ბაზარზე სამუშაოს მაძიებელთა მოთხოვნად პროფესიებში მომზადებაგადამზადების ღონისძიებების დაფინანსება, მათი დასაქმების პერსპექტივების გაუმჯობესების მიზნით. შრომით ბაზართან დაკავშირებული მთლიანი საინფორმაციო ბაზის შექმნა, ინფორმაციის შეფასებაანალიზი, გავრცელება. საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 59 სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა ქვეყნის აგრარულ სექტორში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და რეფორმების განხორციელება ეროვნული ტრადიციებისა და საერთაშორისო გამოცდილებით; სარწყავი და დამშრობი სისტემის რეაბილიტაცია და წყალსაცავების მშენებლობა; სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის ტექნიკური ექსპლუატაცია ტექნიკის შეძენა; და სამელიორაციო დანიშნულების ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაციის ღონისძიებების განხორციელება; სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების ხელშეწყობა; სოფლის მეურნეობის პირველადი წარმოების გადამუშავების და შენახვა-რეალიზაციის რგოლების უზრუნველყოფა იაფი და ხელმისაწვდომი ფულადი სახსრებით; მცირემიწიანი ფერმერებისათვის, რომლებიც ფლობენ 1,25 ჰა-ის ჩათვლით მიწის ფართობს, სარგებლის სახით მიწის ნაკვეთის ხვნის სერვისის ან/და სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების სხვადასხვა საქონლის (სასუქები ან/და სათესლე მასალა ან/და სასოფლო-სამეურნეო ქიმიური საშალებები) უსასყიდლოდ მიწოდება; აგროსექტორში სადაზღვევო ბაზრის განვითარება, სასოფლო-სამეურნეო მწის ნაკვეთებზე მოსავლის დაზღვევა. სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა სურსათის უვნებლობის ეფექტური სისტემის ჩამოყალიბებისა და მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის უზრუნველყოფის მიზნით განხორციელდება: სურსათის/ცხოველის საკვების მწარმოებელი საწარმოების ინსპექტირება, სამომხმარებლო ბაზრის მონიტორინგი და პროდუქციის ლაბორატორიული კვლევა; თურქულის, ჯილეხის, ცოფისა და ბრუცელოზის ვაქცინაცია და ტუბერკულოზის დიაგნოსტიკა; სადეზინფექციო სამუშაოების უზრუნველყოფა და ლეშების გაუვნებლობა ინსენერატორის მეშვეობით; ცხოველთა იდენტიფიკაცია/პასპორტიზაციის სისტემის ჩამოყალიბება; ვეტერინარული აფთიაქებისა და სამკურნალოების მონიტორინგი; საკარანტინო და მავნე ორგანიზმების გავრცელების წინააღმდეგ შესაბამისი ღონისძიებების ჩატარება და პესტიციდების/აგროქიმიკატების ხარისხის კონტროლი; რეკომენდაციების გამოცემა ფერმერთა ზოგადი ინფორმირებულობის გაზრდის მიზნით; ცხოველთა განსაკუთრებით საშიში ინფექციური და არაინფექციური დაავადებების, მცენარეთა საკარანტინო და სხვა საშიში მავნე ორგანიზმების ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა; 60 სურსათის/ცხოველის საკვების და სასმელი წყლის ხარისხისა და უსაფრთხოების მაჩვენებლების ლაბორატორიული კვლევა; მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება მევენახეობა-მეღვინეობის დარგის განვითარების, ახალი სამომხმარებლო ბაზრების ათვისების და მომხმარებლის უხარისხო ღვინოპროდუქციისგან დაცვის მიზნით განხორციელდება: ქართული ღვინოპროდუქციის საერთაშორისო და ადგილობრივი დეგუსტაციების, კონკურსების, გამოფენების და პრეს-ტურების მოწყობა, რომლის ფარგლებშიც ჩატარდება სხვადასხვა წარმომადგენლობითი და კულტურული ღონისძიებები; სპეციალიზირებული უცხოური ჟურნალებისათვის საქართველოს მევენახეობა-მეღვინეობის შესახებ სტატიების მომზადება-გამოქვეყნება; სარეკლამო რგოლების დამზადება ღონისძებების განხორციელება; და ქართული ღვინის პოპულარიზაციის მიზნით საჭირო სხვა ღვინით ვაჭრობის მსოფლიო ჯგუფის (WWTG) მასპინძლობა ბელგიის დედაქალაქ ბრიუსელში; ალკოჰოლიანი სასმელების სერტიფიცირებული პარტიებიდან უზრუნველსაყოფად ლაბორატორიული კვლევის ჩატარება; აღებული ნიმუშების შედარების ვენახების ფართობების აღრიცხვა, რეგისტრაცია, პასპორტიზაცია, სპეციფიკური ზონების საზღვრების დაზუსტება; სპეციალიზირებული სადედე ნარგაობებისა და სანერგეების შერჩევა/მოწყობის ხელშეწყობა, მოსახლეობის მიერ ვაზის უნიკალური და იშვიათი ჯიშების ნერგების შეძენაში თანამონაწილეობა და მოვლა-მოყვანის ღონისძებების შესახებ კონსულტაციის გაწევა; გასამრავლებელი, უნიკალური და იშვიათი ჯიშების სორტიმენტის შედგენა რეგიონების მიხედვით; საქართველოს ტერიტორიაზე აღმოჩენილი წიპწების და მერქნის შესწავლის ხელშეწყობა მოლეკულური გენეტიკის მეთოდებით და თანამონაწილეობა არქეოლოგიურ გათხრებში წიპწების მოპოვების მიზნით; ვაზის აბორიგენული ჯიშების და ველური ვაზის შესწავლის ხელშეწყობა მოლეკულური გენეტიკის მეთოდებით; კვლევები არქეოლოგიურ ლიტერატურული წყაროების გამოსაქვეყნებლად; მასალაზე ღვინის ნაშთების მოძიება, შეკრება და პუბლიკაციების აღმოჩენის მიზნით; მომზადება ჟურნალებში მევენახეობის სფეროში დასაქმებული ფიზიკური პირების მიერ მიღებული ყურძნის მოსავლის რეალიზაციის ხელშეწყობის მიზნით სუბსიდირების განხორციელება. სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო კვლევითი ღონისძიებების განხორციელება 61 საქართველოს ნიადაგების ნაყოფიერების აღდგენა-გაუმჯობესების მიზნით სხვადასხვა რეგიონების ნიადაგების მდგომარეობის შესწავლა და სათანადო ღონისძიებების გატარება; ერთწლოვანი და მრავალწლოვანი კულტურების გენოფონდის მოძიება, აღდგენა, კონსერვაცია, საკოლექციო და სადედე ნარგაობების შექმნა; ხილისა და ბოსტნეულის შენახვისუნარიანობისა და ნედლად შენახვის ტექნოლოგიების კვლევაშემუშავება; საქართველოში გავრცელებული შინაური ცხოველების, ფრინველების, თევზებისა და სასარგებლოსამეურნეო მწერების ექსპედიციური კვლევა, გენეტიკური ბანკის შექმნა. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა განათლებისა და მეცნიერების სფეროში ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის გატარება, ამ სფეროში არსებული ყოველი რგოლის საქმიანობის კოორდინაცია და კონტროლი; საქართველოს ყველა უზრუნველყოფა; მოქალაქისათვის განათლების მიღების თანაბარი შესაძლებლობების ადრეული და სკოლამდელი განათლების სისტემის შექმნა და განვითარება, ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი განათლების სისტემების სრულყოფა, მეცნიერების განვითარებისა და სახელმწიფო ენობრივი პოლიტიკის განხორციელება; საგანმანათლებლო პროგრამების საერთაშორისო საგანმანათლებლო სივრცესთან ჰარმონიზაცია, საზოგადოების თითოეულ წევრთან და საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან ერთად განათლების ხარისხზე ზრუნვა, მისი მუდმივი გაუმჯობესება და ქართული საგანმანათლებლო სივრცის მიმართ ადგილობრივი და საერთაშორისო საზოგადოების ნდობის ამაღლება; ეროვნული შეფასებების, ეროვნული სასწავლო გეგმის შემუშავების, დანერგვისა და განვითარების სისტემის სრულყოფა და მისი მუშაობის უზრუნველყოფა; საგანმანათლებლო დაწესებულებების განათლების ხარისხის გარე მექანიზმების ეფექტური მუშაობა; მოდულარული საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავების კონცეფციის, მომზადება; ჩარჩოს და მეთოდიკის პროფესიული განათლების სფეროში დისტანციური სწავლების კონცეფციის მომზადება და პილოტირება; პროფესიული სტანდარტების შემუშავება/განახლება და დამსაქმებელთან თანამშრომლობით შესაბამისი პროფესიული მოდულურული საგანამანათებლო პროგრამების შექმნა. ზოგადი განათლება ზოგადი განათლების ღიაობა და თანაბარი ხელმისაწვდომობა ყველასთვის მთელი სიცოცხლის განმავლობაში, ინკლუზიური სწავლების გაფართოება; 62 საქართველოს ზოგადი განათლების სისტემის საერთაშორისო საგანმანათლებლო სივრცეში ჩართვა, ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების ფინანსური რესურსებით უზრუნველყოფა, რომლებიც მათ შესაძლებლობას მისცემს, სრულად განახორციელონ მათთვის დაკისრებული ფუნქცია-მოვალეობები; მასწავლებელთა კვალიფიკაციის დონის ამაღლება და მათი ხელფასების ეტაპობრივი ზრდა; ეროვნული შეფასებების, ეროვნული სასწავლო გეგმის შემუშავების და აკრედიტაციის სისტემების ჩამოყალიბება, სწავლების ხარისხის დადგენისა და შეფასების მეშვეობით ზოგადსაგანმანათლებლო პროცესის დაგეგმვა და მართვა; საქართველოს საჯარო სკოლების ყველა კლასის მოსწავლისათვის, ასევე კერძო სკოლების სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისა და 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული მეომრების მოსწავლე შვილებისათვის სასკოლო სახელმძღვანელოების უფასოდ გაცემა; ეთნიკურად არაქართველი მოსწავლეებისათვის ქართული ენის სწავლების ხელშეწყობა; საერთაშორისო ასპარეზზე ქართველი ახალგაზრდების კონკურენტუნარიანობის ამაღლების მიზნით ინგლისური ენის სწავლების გაძლიერება; საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში ძალადობის აღმოფხვრა და დისციპლინის გაუმჯობესება. პროფესიული განათლება მოსახლეობის პროფესიულ - საგანმანათლებლო მოთხოვნების დაკმაყოფილება, პირის პროფესიული განვითარების, პროფესიული კარიერისა და სოციალური დაცვის ხელშეწყობა; პროფესიული განათლებისა ჩამოყალიბება; და მომზადების ერთიანი, ხარისხიანი პროფესიული განათლების განვითარების 2013-2020 წლების დამტკიცება და განხორციელება; და ეფექტიანი სისტემის სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის პროფესიული განათლების ხარისხის გაუმჯობესების ხელშეწყობა; პროფესიულ განათლებაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა; პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის სისტემის ჩამოყალიბება. კარიერული განვითარების გზებისა და მობილურობის სქემების შემუშავება და რჩევების შეთავაზება; ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელთათვის სახელმწიფო ენის ცოდნის დონისა და პროფესიული კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით ეროვნული უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებული რეგიონების ადგილობრივი თვითმმართველობებისა და საჯარო სკოლების ადმინისტრაციების თანამშრომელთა გადამზადება; ინფორმაციული განხორციელება; ტექნოლოგიების სფეროში პროფესიული საგანმანათლებლო საქმიანობის მაღალკვალიფიციური, შიდა და საერთაშორისო შრომის ბაზრებზე კონკურენტუნარიანი სპეციალისტების მომზადება ინფორმაციული ტექნოლოგიების სხვადასხვა მიმართულებით; 63 ერთიანი საინფორმაციო სისტემის დანერგვა (მ.შ. საჯარო სკოლებში), ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული სწავლისა და სწავლების მეთოდების შემოღება და თანამედროვე სასწავლო გარემოს შექმნა შესაბამისი ინტერნეტ-კავშირის უზრუნველყოფით. უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო კვლევების პროგრამა უმაღლესი განათლების სფეროში განსახორციელებელი რეფორმების მიზნებიდან გამომდინარე, სახელმწიფოს განვითარებისა და საკუთრივ უმაღლესი განათლების სისტემის სიცოცხლისუნარიანობის უზრუნველსაყოფად უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებში არსებული ინტელექტუალური პოტენციალის მიზნობრივად გამოყენება, ახალი სამეცნიერო პერსონალის მომზადებისა და მათი შემდგომი განვითარების ხელშეწყობა, სამეცნიერო კვლევის პირობების შექმნა, სწავლის, სწავლებისა და სამეცნიერო კვლევის ინტეგრირებისათვის ხელშეწყობა; უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებების ინტელექტუალური და მატერიალური პოტენციალის ინტეგრაციის ხელშეწყობა; ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების კურსდამთავრებულთათვის ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩატარების ხელშეწყობა, საერთო სამაგისტრო გამოცდებისა და მასწავლებლის სასერტიფიკაციო გამოცდების ჩატარება; უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგად ჩარიცხულ საქართველოსა და უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა სახელმწიფო სასწავლო გრანტით დაფინანსების უზრუნველყოფა; სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების დაფინანსების უზრუნველყოფა; წარჩინებული სტუდენტების სტიპენდიით უზრუნველყოფა; წარმატებული სტუდენტების უნივერსიტეტებში; სწავლისა და ცხოვრების დაფინანსება მსოფლიოს საუკეთესო განსაკუთრებით ნიჭიერი სტუდენტების ხელშეწყობა; აკადემიური პერსონალის მობილობისა და საერთაშორისო თანამშრომლობის წახალისება; სამეცნიერო გრანტების დაფინანსებით ფუნდამენტური და გამოყენებითი სამეცნიერო ტექნოლოგიური კვლევების განხორციელების ხელშეწყობა; მეცნიერების აღდგენისა და განვითარებისათვის სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებების ხელშეწყობა; სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობის განსხვავებული ფორმების ამოქმედება; მეცნიერთა და ახალგაზრდა მკვლევართა საერთაშორისო თანამშრომლობის წახალისება; სამეცნიერო კვლევების მართვის ოპტიმალური სქემის შემუშავება; საინოვაციო პოლიტიკის განხორციელების ხელშეწყობა. 64 საგანმანათლებლო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება საქართველოს განათლების სისტემაში საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით სასკოლო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და სწავლების პროცესში თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა; თანამედროვე უნარ-ჩვევების დაუფლებისა და საგანმანათლებლო პროგრამების უკეთ დაძლევის მიზნით საჯარო სკოლების პირველკლასელი მოსწავლეების უზრუნველყოფა პერსონალური კომპიუტერებით („ნეთბუქებით“), ხოლო წარჩინებული ახალგაზრდების დაჯილდოება კომპიუტერული ტექნიკით; ოთხ წლიან პერიოდში ყველა საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია, ასევე 150 ახალი საჯარო სკოლის აშენება და 300 მომავლის კლასის გახსნა; საჯარო სკოლებში ინფორმაციული-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ინფრასტრუქტურის განვითარება თანამედროვე სასწავლო გარემოს შესაქმნელად; სამინისტროს სისტემაში შემავალი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების მშენებლობა რეაბილიტაცია, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, ინვენტარითა და ტექნიკით მომარაგება. ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს ზოგადი განათლების ხარისხის განვითარების მიზნით საქართველოს რეგიონებში საჯარო სკოლის ინფრასტრუქტურის და სასწავლო გარემოს გაუმჯობესება; სკოლის მასწავლებლებისა და ადმინისტრაციის წარმომადგენლების ტრენინგების და საკლასო, ეროვნული და საერთაშორისო შეფასებების განხორციელება; ადგილობრივი ეკონომიკისათვის რელევანტური, ბაზრის მოთხოვნების შესაფერისი, პროფესიული განათლების ხელშეწყობა; მაღალი ხარისხის საერთაშორისო სტანდარტის უმაღლესი განათლების პროგრამების განხორციელება მეცნიერების, ტექნოლოგიების, საინჟინრო და მათემატიკის დარგში (STEM). საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა რეგიონული განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება; დეცენტრალიზაციისა და თვითმმართველობის განსახორციელებელი ღონისძიებების კოორდინაცია; განვითარების სტრატეგიის ფარგლებში საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების ქსელის განვითარების, დაპროექტებისა და სამეცნიერო-ტექნიკური პროგრესის საკითხებში ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება; 65 განსაკუთრებული მნიშვნელობის განხორციელების მონიტორინგი; მქონე სახელმწიფოებრივი საქართველოს მოსახლეობის წყლით მომარაგების ღონისძიებათა განხორციელების უზრუნველყოფა; ინფრასტრუქტურული სისტემების დანერგვისა და პროექტების ხელშეწყობის საქართველოს მოქალაქეთა სამხედრო აღრიცხვის, სამხედრო სამსახურისთვის მომზადებისა და გაწვევის კოორდინაცია. საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები გეოგრაფიული მდებარეობიდან და სატვირთო გადაზიდვების ავტოტრანსპორტზე დატვირთვიდან გამომდინარე, არსებული გზების რეკონსტრუქციის, საგზაო ინფრასტრუქტურის განახლებამოდერნიზების და ზოგ შემთხვევაში უსაფრთხო, ცენტრალური ქალაქების გვერდის ავლით, ახალი საგზაო მონაკვეთების მშენებლობის განხორციელება. რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებში სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული პროექტების განმხორციელება და მათთან დაკავშირებული სხვადასხვა მომსახურებების შესყიდვა, ასევე სახელმწიფო მნიშვნელობის (ადმინისტრაციული, სტრატეგიული, სამხედრო, პოლიციური და სხვა დანიშნულების) ობიექტების სამშენებლო სარემონტო სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელება. ქვეყანაში ტურიზმის განხორციელება; განვითარების მიზნით სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების დონორების მიერ დაფინანსებული პროექტების მოსამზადებლად პროეტებისათვის ღონისძიებების გატარება, საპროექტო დოკუმენტაციების მომზადება და ანალიზი; საჭირო საქართველოს ტერიტორიაზე (გარდა ქალაქ თბილისისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისა) არასახიფათო ნარჩენების ნაგავსაყრელების მოწყობა, ოპერირება, დახურვა, დახურვის შემდგომი მოვლა, აგრეთვე ნარჩენების გადამტვირთი სადგურების მოწყობა და ოპერირება. ასევე, ნარჩენების გადამტვირთი სადგურებიდან ნარჩენების შემდგომი ტრანსპორტირება არასახიფათო ნაგავსაყრელზე განთავსების მიზნით. წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია საქართველოს რეგიონებში მცხოვრები მოსახლეობის და ორგანიზაციების ეკოლოგიურად სუფთა, გაფილტრული, ზედაპირული გრუნტის წყლების მოხვედრისგან დაცული სასმელი წყლის 24 საათიანი მიწოდების რეჟიმით უზრუნველყოფა; საქართველოს დიდ ქალაქებსა და სოფლებში წყალმომარაგების და საკანალიზაციო სისტემების აღდგენარეაბილიტაცია; მუნიციპალიტეტებში წყალსადენის სათავე ნაგებობების მოწყობა და ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია; ტურისტულ-დასასვენებელ ცენტრებში წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურული განხორციელება, რაც ხელს შეუწყობს საქართველოში ტურიზმის სექტორის განვითარებას. პროექტების 66 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ეკონომიკური და სექტორული (ტრანსპორტი,მშენებლობა) პოლიტიკა და მისი განხორციელების კოორდინაცია ქვეყნის მდგრადი ეკონომიკური განვითარებისა და ზრდის მაღალი ტემპების უზრუნველმყოფი ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება; ქვეყნის ეკონომიკური განვითარებისათვის საინვესტიციო კვალიფიციური სექტორული კვლევების განხორციელება; კლიმატის პოპულარიზაცია და მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა, რომელიც უზრუნველყოფს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების რაციონალურ გამოყენებას ახლანდელი და მომავალი თაობების ინტერესების გათვალისწინებით; საგარეო სავაჭრო ბრუნვის სტრუქტურული გაუმჯობესება და ორმხრივი, რეგიონალური და მრავალმხრივი სავაჭრო ურთიერთობების, პრეფერენციული და თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმების განვითარება; საქართველოში წარმოებული პროდუქტისა და მომსახურების კონკურენტუნარიანობის გაზრდის მიზნით ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების ეფექტიანი გამოყენების ხელშეწყობა; ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობისათვის საერთაშორისო სატრანსპორტო სისტემებში ინტეგრაციის პროცესის ხელშეწყობა და სატრანზიტო პოტენციალის განვითარებისა და მისი სრულად რეალიზების მიზნით, საქართველოს სატრანსპორტო პოლიტიკისა და სტრატეგიის განმსაზღვრელი დოკუმენტის შემუშავება, საავტომობილო მიმოსვლის განვითარება, რეგიონალური მნიშვნელობის ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება, სამოქალაქო ავიაციის შემდგომი განვითარება ფრენების უსაფრთხოებისა და საავიაციო უშიშროების დონის ამაღლების გზით; სამშენებლო სექტორის შემდგომი განვითარება მშენებლობის ხარისხის გაუმჯობესების, ინვესტიციების მოზიდვის, სამშენებლო სფეროში დასაქმებულთა რაოდენობის გაზრდისა და მოსახლეობის ადგილებზე შენარჩუნების მიზნით; სახელმწიფო ქონების ინვენტარიზაცია და მონაცემთა ერთიანი სისტემების შექმნა, ასევე მათი მართვაგანკარგვა, მოვლა-შენახვა და ეტაპობრივი პრივატიზება ეკონომიკურ აქტივობაში სრულყოფილად ჩართვის მიზნით; სახელმწიფო საწარმოების ოპტიმიზაცია და თანამედროვე მენეჯმენტის პრინციპების დანერგვა საქმიანობის ეფექტურად წარმართვისა და საწარმოთა მომგებიანობის გაზრდის მიზნით; საწარმოების პროდუქტიულობის გაზრდისა და მათი კონკურენტუნარიანობის ამაღლების მიზნით მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა, რომელიც ითვალისწინებს: დამწყები, არსებული მცირე და საშუალო საწარმოებისათვის ტექნიკური დახმარების გაწევას, კომპანიებისათვის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის გამარტივებას, ექსპორტის განვითარების ხელშეწყობასა და საქართველოს სექსპორტო პოტენციალის პოპულარიზაციას საერთაშორისო მედია საშუალებების მეშვეობით; ტელეკომუნიკაციების საერთაშორისო კავშირის (ITU) და ევროკავშირის მოთხოვნების შესაბამისად, საქართველოში ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის პროცესთან დაკავშირებული ღონისძიებების განხორციელების უზრუნველყოფა; 67 ქვეყანაში ინოვაციური ეკოსისტემის ჩამოყალიბების მიზნით ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ხელშეწყობა; ელექტრონული კომუნიკაციების, საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და საფოსტო კავშირის შემდგომი განვითარების ხელშეწყობა (კრიტიკული ინფრასტრუქტურის ობიექტების კავშირგაბმულობის მდგრადი და დაცული საშუალებებით უზრუნველყოფა, ელექტრონული კომუნიკაციების ქსელების მართვისა და ელექტრონული კომერციის სისტემების შექმნა, ინფოკომუნიკაციების სფეროს განვითარება და საქართველოს საფოსტო კავშირის სფეროს რეფორმა); საპენსიო სისტემის რეფორმის ფარგლებში დაგროვებით საპენსიო სისტემაზე გადასვლასთან დაკავშირებული ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის საკანონმდებლო ბაზის შექმნა, დაგროვებითი საპენსიო სისტემის შესახებ საზოგადოების ინფორმირება, საგანმანათლებლო კამპანიის განხორციელება და სხვა. ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირების დახვეწა, საქართველოს კანონმდებლობის ევროპულ კანონმდებლობასთან დაახლოება DCFTA-ით გათვალისწინებული პერიოდის შესაბამისად (ევროპული ახალი და გლობალური მიდგომის 16 დირექტივასთან დაახლოება და ასევე, მათი იმპლემენტაცია); საქართველოში სამრეწველო პროდუქტების ბაზარზე ზედამხედველობის სისტემის შექმნის მიზნით, ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს ინსტიტუციური განვითარების გეგმის შემუშავება; ტექნიკური რეგლამენტების შესაბამისად კანონქვემდებარე ნორმატიული ბაზის შემუშავება და ასევე, სააგენტოს თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება; სსიპ - ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს მიერ კომპეტენციის ფარგლებში, შესაბამისი ტექნიკური რეგლამენტებით განსაზღვრულ სამრეწველო პროდუქტებზე, ზედამხედველობის პროაქტიულ (გეგმიური) სისტემასთან ერთად რეაქტიული (ინსპექტირება რისკის შესახებ მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე) სისტემის დანერგვა; განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობისა და სამრეწველო დანიშნულების ფეთქებადი მასალების გამოყენებაზე ნებართვების გაცემის ელექტრონული (ონლაინ) სისტემის დანერგვა; სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს განვითარება ქართული პროდუქციის უცხოურ ბაზარზე შეღწევისა და კონკურენტუნარიანობის ამაღლების მიზნით, სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროების შემდგომი განვითარება საერთაშორისო და ევროპის საუკეთესო პრაქტიკის შესაბამისად; მიღწეული საერთაშორისო აღიარების შენარჩუნება/გაფართოება და აღიარების მიღწევა გაზომვების ახალ მიმართულებებში; საქართველოს სახელმწიფო ეტალონების შენახვისათვის მეტროლოგიური ლაბორატორიების თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად მოწყობა, ეტალონური ბაზის განახლება-მოდერნიზება CIB (Comprehensive Institutional Building) პროგრამის ფარგლებში და ეტალონების მიკვლევადობის უზრუნველყოფა; 68 საქართველოს სტანდარტად მიღებული საერთაშორისო და ევროპული სტანდარტების რაოდენობის ზრდა და სტანდარტების ხელმისაწვდომობის გაზრდისათვის მომსახურების ელექტრონული საშუალებების დანერგვა; სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროში პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება, ასევე სააგენტოს თანამშრომელთა უნარების გაძლიერება საზოგადოებასთან ურთიერთობის, მარკეტინგისა და კომუნიკაციის სფეროებში. აკრედიტაციის პროცესის მართვა და განვითარება უცხოურ ბაზრებზე ტექნიკური ბარიერების დაძლევისა და ქვეყანაში წარმოებული პროდუქციის კონკურენტუნარიანობის გაზრდის მიზნით, აკრედიტაციის სისტემის დახვეწა და მისი ჰარმონიზაცია აკრედიტაციის საერთაშორისო ორგანიზაციების მოთხოვნებთან; სსიპ − აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო − აკრედიტაციის ცენტრის აკრედიტაციის რეგიონულ და საერთაშორისო ორგანიზაციების (EA (European Cooperation for Accreditation), ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation), IAF (International Accreditation Forum)) საქმიანობაში მიზანმიმართული თანამშრომლობის გაგრძელება და აქტიურად მონაწილეობა EA-ს ტექნიკური კომიტეტებისა და გენერალურ ასამბლეას მუშაობაში, ცენტრის საქმიანობის საერთაშორისო მოთხოვნებთან სწრაფი დაახლოვება აკრედიტაციის შედეგების თანმიმდევრული საერთაშორისო აღიარების საფუძვლების შექმნის მიზნით; საქართველოს ეკონომიკის მოთხოვნების შესაბამისად, შესაბამისობის შემფასებელ პირებისათვის სერვისის შეთავაზება, როგორც კანონმდებლობით რეგულირებულ, ასევე ნებაყოფლობით სფეროებში; რეგიონალური მასშტაბით აკრედიტაციის ფორუმის ჩატარება; შესაბამისობის შეფასების ბაზარზე აკრედიტაციის ახალი მიმართულებების შეთავაზება; საერთაშორისო ისო/იეკ 17043-სტანდარტის შესაბამისად საკვალიფიკაციო გამოცდების ჩამტარებელი პირების აკრედიტაციის სქემის შემუშავება. ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა ტურისტული ინდუსტრიის განვითარების ხელშეწყობა და ტურისტული პროდუქტის დივერსიფიკაცია; შიდა და საერთაშორისო ბაზრებზე ქვეყნის ტურისტული პოტენციალის პოპულარიზაციის მიზნით სხვადასხვა საერთაშორისო სპორტული, კულტურული, მარკეტინგული და სხვა ღონისძიებების გარკვეული სარეკლამო აქტივობების დაგეგმვა და განხორციელება, რომელიც ხელს შეუწყობს ქვეყნის რეკლამირებას არა მარტო ერთ კონკრეტულ ქვეყნაში, არამედ იმ ქვეყნების მოსახლეობაშიც, საიდანაც წარმოდგენილები იქნებიან ღონისძიებებზე; საქართველოს ტურისტული პოტენციალის, არსებული ტურისტული პროდუქტების შესახებ ფართო მასებისათვის ინფორმაციის მიწოდების მიზნით სარეკლამო მასალების მომზადება (ბეჭდვითი, აუდიო და ვიდეო პროდუქცია, სასაჩუქრე აქსესუარები); შიდა და საერთაშორისო ტურისტისათვის საქართველოს შესახებ ინფორმაციის სწრაფად და ეფექტურად მიწოდების მიზნით ბიზნეს -სივრცეში საძიებო სისტემის დახვეწა და პრიორიტეტულ ბაზრებზე ვებმარკეტინგის კამპანიის ჩატარება; 69 სხვადასხვა ქვეყნების წამყვანი მასმედიის საშუალებებისა და მსხვილი ტურ-ოპერატორებისათვის პრეს და გაცნობითი ტურების ორგანიზება საქართველოს რეგიონებში; საქართველოს, როგორც ტურისტული ქვეყნის, პოზიციონირებისა და ტურისტული ნაკადის გაზრდის მიზნით საერთაშორისო გამოფენა-ბაზრობებში მონაწილეობის მიღება, ასევე საქართველოს დღეების ორგანიზება ქვეყნისათვის პრიორიტეტულ ბაზრებზე (ქვეყნის ტურისტული სტენდი, სამზარეულოსა და კულტურის ღვინის პოპულარიზაციის მიზნით ქართული კერძებისა და ღვინის დაგემოვნება, წარმოჩენის მიზნით ცნობილი შემსრულებლების მონაწილეობით ღონისძიებების გამართვა); ტურისტული ინფრასტრუქტურის ახალი ერთეულების შექმნა და არსებულების საინფორმაციო-საინტერპრეტაციო დაფების დამზადება და რეგიონებში განთავსება; განახლება, საქართველოს ტურისტული პოტენციალის სრული შესწავლა და ინვენტარიზაცია, სტატისტიკური კვლევების ჩატარება და საერთაშორისო ბაზრების შესწავლა შესაბამისი მარკეტინგული კამპანიების დასაგეგმად, მსოფლიოში ტურიზმის სფეროში არსებული სტანდარტების დანერგვა და უცხოურ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ურთიერთთანამშრომლობის გაღრმავება. საქართველოს მიერ საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების ფარგლებში საქართველოს აეროპორტებში "გათავისუფლებული ფრენების" მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება (მათ შორის, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა) საქართველოს ევროპის ერთიან საჰაერო სივრცეში ინტეგრაციის პროცესის გაღრმავება; საერთაშორისო ანტიტერორისტული საქმიანობის ხელშეწყობა კომპეტენციის ფარგლებში; ფრენების უსაფრთხოებისა და საავიაციო უშიშროების დონის ამაღლება; აშშ-ს სამხედრო ავიაციის საჰაერო ნავიგაციით და პილოტაჟით უზრუნველყოფა; ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების წევრ სახელმწიფოებსა და „პარტნიორობა მშვიდობისათვის“ პროგრამაში მონაწილე სხვა სახელმწიფოებს შორის შეთანხმებით გათვალისწინებული პირობების შესრულების უზრუნველყოფა. სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა საქართველოსა და მისი მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით სამეცნიერო კვლევების განხორციელება; მანქანათმშენებლობის, ტრანსპორტისა და სახალხო მეურნეობის სხვა დარგებისათვის ტექნოლოგიებისა და ორიგინალური კონსტრუქციების დამუშავება; ინოვაციური სამრეწველო ფეთქებადი მასალების ექსპერტიზა და ასევე, მათი გამოცდის მეთოდების სრულყოფის მიზნით სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოების განხორციელება; საქართველოს სამოქალაქო და სამხედრო დანიშნულების ინფრასტრუქტურის შემთხვევითი და ტერორისტული აფეთქებისაგან დაცვის ღონისძიებების შემუშავება; 70 ტურისტული და სამხედრო დანიშნულების მსუბუქი საბაგირო გზების საპროექტო მასალის დამუშავება; პრიორიტეტული სამეცნიერო-კვლევითი, საცდელ-საკონსტრუქტორო და საინოვაციო ტექნოლოგიური სამუშაოების განხორციელება ახალი მასალების, ნაკეთობების, მოწყობილობებისა და რთული ტექნიკური სისტემებისა და კომპლექსების შესაქმნელად; უპილოტო საფრენი აპარატების, სპეციალური დანიშნულების ავტომობილებისა და სამოქალაქო დანიშნულების პროდუქციის შექმნა (ჯავშანჟილეტებისა და ჩაფხუტების წარმოება და მოდერნიზაცია), შავი ზღვის სპეციფიური კლიმატური პირობების მოქმედების არეალში, როგორც ლითონთა და ლითონურ ნაკეთობათა კოროზიულ პრობლემებთან დაკავშირებული სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოების განხორციელება, ასევე არალითონური მასალების გამოცდა სხვადასხვა ხელოვნურად შექმნილ კლიმატურ პირობებში და კვების პროდუქტების შენახვის ხანგრძლივობისა და სხვადასხვა კლიმატური პარამეტრების განსაზღვრა; საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში არსებული ტექნიკის აღდგენა და მოდერნიზაციაში მონაწილეობის მიღება; ვადაგასული, გამოუყენებელი საბრძოლო მასალების, იარაღისა და სამხედრო ტექნიკის დახარისხების, შეფასების, უტილიზაციის, ფეთქებადი ნივთიერებების გადამუშავების, ჰუმანიტარული განაღმვითი საქმიანობის განხორციელების ღონისძიებებში მონაწილეობა; ინოვაციური ტექნოლოგიებისა მასალათმცოდნეობის დარგში; და ახალი მასალების დამუშავება მეტალურგიისა და მიკრო, ნანო და ოპტოელექტრონიკის ნაკეთობების შესაქმნელად სხვადასხვა ნახევარგამტარული მასალების საფუძველზე უნიფიცირებული ბაზური ტექნოლოგიის დამუშავება; ოპტიკური და ოპტოელექტრონული ხელსაწყოების შესწავლა, შექმნა და მოდერნიზაცია; ჰელიოენერგეტიკის განვითარების ხელშეწყობა; თანამედროვე მაღალტექნოლოგიური ნანოსითხეების შესწავლა, დამუშავება და შექმნა. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო სახელმწიფო ფინანსების მართვა სახელმწიფო პრიორიტეტების დაფინანსება, ქვეყნის მაკროეკონომიკური სტაბილურობის შენარჩუნება და საშუალოვადიან პერიოდში საბიუჯეტო დეფიციტის დაბალი მაჩვენებლის შენარჩუნება; მაკროეკონომიკური ანალიზის და პროგნოზირების გაუმჯობესება, მეთოდოლოგიის დახვეწა და მისი არეალის გაფართოება, გრძელვადიანი პროგნოზირების გაუმჯობესება, მაკროეკონომიკური განვითარების სცენარების მოდელირების სრულყოფა, ფისკალური რისკების მართვის და შეფასების სისტემის ჩამოყალიბება. დონორ ორგანიზაციებთან და საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან მოლაპარაკებების გაგრძელება, რათა შესაძლებელი იყოს სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების დასაფინანსებლად დამატებითი რესურსების მოზიდვა ქვეყნისთვის მაქსიმალურად ხელსაყრელი პირობებით; 71 დამატებითი საინვესტიციო რესურსების მოზიდვის პარალელურად სახელმწიფო საგარეო ვალის კონტროლის გაგრძელება, რათა მან შეინარჩუნოს ხელსაყრელი ფინანსური პარამეტრები, რომლებიც უზრუნველყოფენ მის მდგრადობას როგორც საშუალოვადიან, ასევე გრძელვადიან პერიოდშიც; შემუშავდება სახელმწიფო ვალის მართვის სტრატეგიის დოკუმენტი, დაიხვეწება სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონმდებლობა, გაძლიერდება ვალის მართვის ანალიტიკური ნაწილი. შეიქმნება შესაბამისი სისტემა პირობითი ვალდებულებების აღრიცხვის და მართვისათვის. საქართველოს ეროვნულ ბანკთან კონსულტაციების გათვალისწინებით გაგრძელდება სხვადასხვა ვადის მქონე სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების გამოშვება, რაც ხელს შეუწყობს ფასიანი ქაღალდების ბაზრის განვითარებას; საკანონმდებლო ბაზის გაუმჯობესება და საგადასახადო კოდექსის სრულყოფა, რაც გულისხმობს საგადასახადო ტვირთის თანაბარ განაწილებას გადასახადის გადამხდელებს შორის, მეწარმეთა მოთხოვნებისა და საჭიროებების მაქსიმალურად გათვალისწინებას და გონივრული საგადასახადო განაკვეთების შემუშავებას, საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესებას და სამეწარმეო სტიმულის ამაღლებას; საგადასახადო პოლიტიკის სრულყოფა, რაც გულისხმობს ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების მიზნით ხელშეკრულებების არეალის გაზრდას, შემოსავლებსა და კაპიტალზე ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილებისა და გადასახადების გადაუხდელობის აღკვეთის შესახებ შეთანხმების გაფორმების მიზნით პრიორიტეტების განსაზღვრას და შეთანხმებების ინიცირებას ან არსებულ შეთანხმებებში ცვლილებების და დამატებების შეტანას იმ ქვეყნებთან, რომლებთანაც საქართველოს გააჩნია ეკონომიკური და საინვესტიციო ინტერესები; საგადასახადო საკითხებში ინფორმაციის გაცვლის შესახებ შეთანხმებების ინიცირება და მათი გაფორმების არეალის გაფართოება; საბაჟო კანონმდებლობის სფეროში არსებული კანონდარღვევების აღკვეთის მიზნით, საბაჟო სფეროში ადმინისტრაციული ურთიერთდახმარების შესახებ შეთანხმების გაფორმება იმ სახელმწიფოებთან, რომლებთანაც საქართველოს გააჩნია მჭიდრო ეკონომიკური და სავაჭრო ინტერესები; გამჭვირვალობისა და საგადასახადო საკითხებში ინფორმაციის გაცვლის გლობალური ფორუმის ფარგლებში საგადასახადო საკითხებში ინფორმაციის გაცვლის საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვა; საბიუჯეტო სისტემის ლიკვიდურობის უზრუნველყოფის მიზნით სახელმწიფო ხაზინის ანგარიშებზე ფულადი სახსრების მოძრაობის პროგნოზების შედგენა და მართვა; სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების და გადასახდელების ზუსტი და ოპერატიული აღრიცხვა, სახელმწიფო ბიუჯეტის ოპერატიული, ყოველთვიური, ყოველკვარტალური და წლიური ანგარიშების მომზადება, ბიუჯეტის ანგარიშგების ფორმების დახვეწა; რეფორმების გაგრძელება საბიუჯეტო პროცესის, ბიუჯეტის დაგეგმვისა და აღსრულების შემდგომი განვითარების მიზნით; 72 შედეგზე ორიენტირებული დაგეგვის გაუმჯობესება და პროგრამული ფორმატის ბიუჯეტის აღსრულებისა და შესრულების ანგარიშგების სრულყოფა, როგორც სახელმწიფო, ისე ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობების საბიუჯეტო პროცესში; ადგილობრივი თვითმმართველობის ერთეულებისა და საჯარო სამართლის იურიდიული პირების ანგარიშების სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშის სისტემაში მოქცევა, რაც გააუმჯობესებს სახელმწიფო ფინანსების ხარჯვის ეფექტურობასა და აღრიცხვიანობას; საჯარო ფინანსების კონსოლიდირებული მართვის გაუმჯობესება, მათ შორის საჯარო სამართლის იურიდიული პირების ანგარიშების ანალიზის გათვალისწინებით; საჯარო სექტორში ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების საერთო მეთოდოლოგიის შემუშავების გაგრძელება და საჯარო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების ეტაპობრივი დანერგვა; ბიუჯეტის დაგეგმვისა და შესრულების ელექტრონული პროგრამის გაუმჯობესება, სახელმწიფო ფინანსების მართვის ინტეგრირებული საინფორმაციო სისტემის შემუშავება და დანერგვა; პოლიტიკის ანალიზისა და სტრატეგიული დოკუმენტების შექმნის ერთიანი სტანდარტის და მეთოდოლოგიის შემუშავება, რეგულირებაზე ზემოქმედების შეფასების სისტემის საერთაშორისო პრაქტიკის შესწავლა და მისი ანალიზის საფუძველზე საქართველოში მისი დანერგვა. გაგრძელდება მუშაობა შიდა კონტროლის სისტემის და შიდა აუდიტის სრულყოფილად ჩამოყალიბების მიმართულებით, მომზადდება შიდა კონტროლის სისტემის განვითარების სტრატეგიული ხედვის დოკუმენტი, გაძლიერდება ჰარმონიზაციის ცენტრი და შეიქმნება შიდა აუდიტის შესაბამისი მეთოდოლოგია, მოხდება შესაბამისი ღონისძიებების გატარება შიდა კონტროლის შესახებ ცნობიერების ამაღლებისათვის, როგორც მაღალი რგოლის მენეჯერების, ისე დაწესებულების ხელმძღვანელებისათვის. შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფის და პროცედურების დახვეწის გაგრძელება, გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესების მიზნით ელექტრონული მომსახურების განვითარება; საგადასახადო ადმინისტრირების შემდგომი გამარტივება, მათ შორის სრულყოფილი კონტროლის პროცედურების დანერგვის მიზნით საბაჟო გამშვები პუნქტების პროცედურული სახელმძღვანელოების შემუშავება, ტვირთის გაფორმების დროისა და ხარჯების შემცირების მიზნით დეკლარირების პროცედურების გამარტივება და აქციზური მარკების მოძრაობისა და აღრიცხვის ახალი საინფორმაციო სისტემის შექმნა; მომსახურების გაუმჯობესების მიზნით საგადასახადო და საბაჟო კუთხით მომუშავე თანამშრომელთა გადამზადება და კვალიფიკაციის ამაღლება, ინფრასტრუქტურის განახლება; საგადასახადო საკითხებთან დაკავშირებული საინფორმაციო ბუკლეტების და ბროშურების სისტემატურად გამოცემა, საგადასახადო პოლიტიკაში დაგეგმილი რეფორმების შესახებ საზოგადოებისა და გადამხდელთა სისტემატური ინფორმირება და საჯაროობის ამაღლება; 73 საგადასახადო დავების მექანიზმების დახვეწა და მედიაციის საბჭოს ფუნქციონირების გაუმჯობესება; საგადასახადო დავალიანებების გადახდევინების უზრუნველყოფის ღონისძიებების კანონმდებლობის შესაბამისად განხორციელება და ხარვეზების აღმოფხვრა. ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია საფინანსო და ეკონომიკურ სფეროში დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა, ქვეყანაში ჯანსაღი კონკურენტუნარიანი გარემოს ხარისხის ამაღლება, კანონიერი სამეწარმეო საქმიანობის დაცვა და სამსახურში მწყობრი სისტემის ჩამოყალიბება; საქართველოსა და საზღვარგარეთის ქვეყნებში პერსონალის შერჩევის კრიტერიუმებისა და პროცედურების კუთხით დაგროვილი გამოცდილების შესწავლა; საქრათველოს ეკონომიკურ საზღვრებზე კონტროლის გამკაცრება გადასახადების თავის არიდების ფაქტების აღკვეთის მიზნით, ასევე პრევენციული ღონისძიებების გატარება შემდგომში დანაშაულის ჩადენის თავის არიდების მიზნით. ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური უზრუნველყოფა ფინანსთა სამინისტროს ეფექტიანი ფუნქციონირებისთვის საჭირო საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურის შექმნა, განვითარება, მომსახურება, მდგრადობისა და საიმედოობის უზრუნველყოფა; საჯარო ფინანსების მართვის სისტემის შემდგომი განვითარება და საბიუჯეტო სისტემაში დაგეგმილი ცვლილებების IT მხარდაჭერა, მათ შორის ბიუჯეტის მართვის ელექტრონული სისტემის (eBudget) და სახელმწიფო ხაზინის ელექტრონული მომსახურების სისტემის (eTreasury) მოდულების განახლებით, რაც დაკავშირებულია ყველა დონის ბიუჯეტისა და სსიპების ფინანსების მართვის ხაზინის ერთიან სისტემაში მოქცევასთან. ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაციული და ანალიტიკური მხარდაჭერა; ფინანსთა სამინისტროსთვის მნიშვნელოვანი IT პროდუქტების, ელექტრონული სერვისებისა და მომსახურების კვლევა და ანალიზი; პროგრამული უზრუნველყოფის ახალი სისტემების შექმნა, დანერგვა და მომსახურება; ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაციული და კიბერ უსაფრთხოების ხელშეწყობა; ფინანსთა სამინისტროს, სხვა სახელმწიფო უწყებებისა და ორგანიზაციების ვებ-გვერდების შექმნა; ელექტრონული მთავრობის კომპონენტების განვითარება და შესაბამისი სახელმწიფო სერვისების მიწოდება; ელექტრონული მმართველობის კომპონენტების განვითარება და შესაბამისი მუნიციპალური სერვისების მიწოდება; 74 ფინანსთა სამინისტროს საინფორმაციო სისტემების ქვეყნის საინფორმაციო-საკომუნიკაციო სივრცეში ინტეგრაცია. საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში პროფესიული განვითარების სისტემის ჩამოყალიბება, სისტემის მასშტაბით ჩატარებული ტრენინგის საჭიროებათა ანალიზის მოთხოვნების შესაბამისი სასწავლო პროექტების განხორციელება, თანამდებობრივი ტრენინგების სისტემის დანერგვა და კარიერის განვითარებაზე მიმართული სასწავლო პროგრამებისა და სხვა სახის პროექტების განხორციელება; სისტემაში პროფესიული ცოდნის დონის ამაღლების მიზნით მსოფლიოს წამყვან სასწავლო დაწესებულებებთან ერთად სასერთიფიკაციო და ტრენინგ-პროგრამების შემუშავება-განხორციელება, მათ შორის ნიდერლანდების ფინანსთა სამინისტროსთან გაფორმებული ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმისა და საჯარო სამსახურების დაძმობილების (TWINNING) პროგრამის ფარგლებში; სამინისტროს სისტემაში სტაჟიორების პროგრამების განვითარება და ახალი კადრების დასაქმების აქტიური მექანიზმის ჩამოყალიბება; სახელმწიფოს მიერ კერძო სექტორის განვითარებისაკენ, ასევე სახელმწიფო სერვისების გაუმჯობესებისაკენ მიმართული რეფორმების აქტიური მხარდაჭერა სხვადასხვა სახის სასწავლო შემეცნებითი, სემინარული და საკონფერენციო ტიპის პროექტების, კონსულტირების გზით. კერძო ბიზნესის და ფინანსთა სამინისტროს წარმომადგენლებს შორის სამუშაო შეხვედრების მოწყობა/ორგანიზება ფინანსურ სფეროში მიმდინარე რეფორმების გაცნობისა და კონსულტაციების გაწევის, მათ შორის საგადასახადო სფეროში მიმდინარე ცვლილებებისა და სიახლეების გაცნობის მიზნით. საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო ენერგეტიკის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა ენერგეტიკის უსაფრთხოების სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება, სახელმწიფო სტრატეგიისა და სახელმწიფო პროგრამების შესრულების მონიტორინგი და მათი განხორციელების კოორდინაცია. საქართველოს ენერგეტიკის დარგში ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა. ელექტროენერგიის დამატებითი, ალტერნატიული და განახლებადი წყაროების მოძიების, ენერგიის შემცველი წყაროების უპირატესი ათვისებისა და ამ კუთხით დარგის სტაბილური განვითარების უზრუნველსაყოფად სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება. ქვეყნის მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა. 75 არსებული წილობრივი განაწილების ხელშეკრულებების შესრულების მონიტორინგი, მოქმედი ინვესტორების საქმიანობის კოორდინაცია, აღნიშნულის ფარგლებში ნავთობისა და გაზის ოპერაციების მონოტორინგი, კომპანიების ყოველწლიური სამუშაო გეგმების და ბიუჯეტების განხილვა, შეთანხმება და შესრულების მონიტორინგი. ინვესტორებისაგან ყველა სახის ტექნიკური ინფორმაციის მიღება, დამუშავება, სისტემატიზაცია, ნავთობისა და გაზის ოპერაციების წარმოების საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობის დადგენა, ნავთობისა და გაზის ოპერაციების, ნავთობის გადამუშავების, გაზის დამუშავების და ნავთობგაზპროდუქტების ტრანსპორტირების საქმიანობის ერთიანი მარეგულირებელი საფუძვლების შექმნა. ნავთობისა და გაზის რესურსების ათვისების და ნავთობის გადამუშავების სფეროში ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა. შავი ზღვის შელფის საქართველოს ნაწილზე ნახშირწყალბადების რესურსების ათვისების მიზნით პოტენციური ინვესტორების მოძიება. საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში (იმერეთის, კახეთის, შიდა და ქვემო ქართლის, სამეგრელოს, რაჭის, გურიისა და სამცხე-ჯავახეთის) გაზის გარეშე არსებული სოფლების (დაახლოებით 113 სოფელი) გაზიფიცირება. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების მუდმივად მცხოვრები მოსახლეობის მიერ მოხმარებული ბუნებრივი აირის საფასურის ანაზღაურება შესაბამის პერიოდებში პროგრამით განსაზღვრული ბენეფიციარებისათვის. ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია სახელმწიფო ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის განვითარება, რომელიც მოიცავს სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჰესების (ენგურჰესი და ვარდნილჰესების კასკადი) რეაბილიტაციას. კერძოდ: ვარდნილჰესების კასკადის რეაბილიტაცია. სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება ქვეყანაში არსებული მაღალი და საშუალო ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობა რეაბილიტაცია, მეზობელ ქვეყნებთან არსებული ელექტროგადამცემი ხაზების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა. სისტემის მოძველებული ქვესადგურების თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვა და სხვადასხვა სიმძლავრის ახალი ქვესადგურების მშენებლობა. თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის განვითარებისათვის შესაბამისი ელექტროგადამცემი ქსელის მოწყობა. 76 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა ქვეყნის პოლიტიკური, სოციალურ‐ეკონომიკური და დემოგრაფიული მდგომარეობის გათვალისწინებით დევნილთა, ლტოლვილთა, ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა, თავშესაფრის მაძიებელთა, რეპატრიანტთა მიგრაციული ნაკადების რეგულირება, მათი დროებითი ან მუდმივი განსახლების ორგანიზება, ადაპტაციისათვის და საზოგადოებაში ინტეგრაციისათვის საჭირო პირობების შექმნა და სოციალური დაცვა; დევნილი მოსახლეობის თვითკმარობის გაზრდა, სახელმწიფოზე მათი დამოკიდებულების შემცირება‐ აღმოფხვრა და უკიდურესად გაჭირვებული, დაუცველი დევნილების ერთიან სოციალურ პროგრამებში ინტეგრირება საერთო კრიტერიუმების საფუძველზე; რეპატრიანტის სტატუსის მაძიებელთა აპლიკაციების სისტემატიზაცია, ანალიზი და განხილვა შესაბამისი გადაწყვეტილების მისაღებად; არალეგარული მიგრაციის პრევენცია, დროებითი ლეგალური შრომითი მიგრაციის შესაძლებლობის გაზრდა; რეადმისიის ხელშეკრულების საფუძველზე დაბრუნებულთა რეინტეგრაციის უზრუნველყოფა და შესაბამისი მონაცემთა ბაზის შექმნა; ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უძრავ ქონებაზე საკუთრების უფლების მოთხოვნის მქონე დევნილების გამოკვეთა, აღნიშნული ქონების შემდგომი პრივატიზაციის პროცესის მოსამზადებლად; ეკომიგრანტთა განსახლების ორგანიზება და ახალ საცხოვრებელ ადგილებზე მათი ადაპტაცია‐ ინტეგრაციის პროცესის ხელშეწყობა. განსახლების ადგილებში დევნილთა შენახვა და მათი საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება დევნილთა გრძელვადიანი განსახლების მიზნით, თბილისსა და საქართველოს სხვა რეგიონებში მდებარე შენობების სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოებთან და ახალი საცხოვრებელი ბინების მშენებლობასთან დაკავშირებული მომსახურების შესყიდვა; სავალალო მდგომარეობაში მყოფი დევნილთა ყოფილი კომპაქტურად ჩასახლების ობიექტების შესწავლა და შემდგომში მათი რეაბილიტაცია, დევნილთა, ლტოლვილისა ან ჰუმანიტარული სტატუსების მქონე პირთა რაოდენობის დაზუსტება და ადმინისტრაციული ხარჯების დაფინანსება სათანადო სამართლებრივი აქტის საფუძველზე; 77 საქართველოში იძულებით გადაადგილებული მოსახლეობის საცხოვრებელი, სოციალური და ეკონომიკური რეინტეგრაციის ხელშეწყობა; იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის ფულადი დახმარების გაწევა, სამინისტროს მიერ დადგენილი წესით; ფართების დაქირავების მიზნით დევნილთა ოჯახების ყოველთვიური სოციალური დახმარებების გაცემა; დევნილთა გრძელვადიანი განსახლების მიზნით, რეაბილიტირებული და ახალაშენებული შენობების ელექტროენერგიის, გარე საკანალიზაციო, ბუნებრივი აირის და წყლის სისტემების მიერთება და მოწყობა, სათანადო სამართლებრივი აქტის საფუძველზე; იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესების მიზნით, დევნილთა საკუთრებაში არსებულ ობიექტებში ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულების თანადაფინანსება, სათანადო სამართლებრივი აქტის საფუძველზე; გრძელვადიანი განსახლებისათვის დევნილთა გრძელვადიანი განსაზღვრულ განსახლების ობიექტებში (აშენებული, რეაბილიტირებული) ღონისძიებების დასრულებამდე, ობიექტების დაცვის მომსახურების შესყიდვა. საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა კულტურის, კულტურული მემკვიდრეობისა და ხელოვნების სფეროებში ერთიანი პოლიტიკის შემუშავება, დაგეგმვა და მისი განხორციელების კოორდინაცია; ერთიანი სამუზეუმო პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება; სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა; კულტურის სფეროში განსაკუთრებით ნიჭიერ ბავშვთა და ახალგაზრდა შემოქმედთა მხარდაჭერა; სხვადასხვა საინტერესო პროექტების დაფინანსება; საზღვარგარეთ საქართველოს კულტურის ცენტრების შექმნის ხელშეწყობა, კულტურის დღეების, გაცვლითი გასტროლების, კონკურსების, ფესტივალებისა და გამოფენების ორგანიზება; საქართველოს ტერიტორიაზე უცხოური კულტურის კერებისა და ფონდების შექმნა; კულტურულ ღირებულებათა დაცვა, მათი შესწავლა და პოპულარიზაცია. ხელოვნების დარგების განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ 78 ქვეყნის პოპულარიზაციის და მისი პოზიტიური იმიჯის ჩამოყალიბების მიზნით ისეთი ღონისძიებების გატარება, რომლებიც გააღვივებენ ინტერესს საქართველოს მიმართ და დაუმკვიდრებენ მას სათანადო ადგილს ევროპული ცივილიზაციის ისტორიულ და მიმდინარე კონტექსტში; სახელოვნებო ორგანიზაციებში კრეატიული აზროვნების დანერგვა-ხელშეწყობა, ქართული ხელოვნებისა და ლიტერატურის ტრადიციების დაცვა და განვითარება; კლასიკური და თანამედროვე ხელოვნების პოპულარიზაციის მიზნით სხვადასხვა სახელმწიფო პროგრამების შემუშავება და განხორციელება; საერთაშორისო ფორუმებში მონაწილეობის უზრუნველყოფა და ანალოგიურ ღონისძიებათა ქალაქებში საერთაშორისო საქართველოში მოწყობა; ქვეყანაში ხელოვნების პოპულარიზაცია, საქართველოს სხვადასხვა თეატრალური, მუსიკალური, სახვითი, კინო და საბალეტო ხელოვნების, წიგნის ფესტივალების, კონცერტებისა და გამოფენების მოწყობა-ხელშეწყობა; შემოქმედებითი (მათ შორის ფოლკლორული) კოლექტივებისა და ინდივიდუალური შემსრულებლების სხვადასხვა ქვეყნებში გასამართ ფესტივალებში, კონკურსებსა და გამოფენებში მონაწილეობის ხელშეწყობა; რეგიონებში თეატრების ხელშეწყობა, აგრეთვე მათი სადადგმო ხარჯების დაფარვის თანადაფინანსება; კულტურის სფეროს მდგრადობის და ფინანსური გაძლიერების უზრუნველყოფა; კულტურის განვითარების სტრატეგიული გეგმის შემუშავება და მისი განხორციელების გზების დასახვა გადაუდებელი და ახლად წარმოქმნილი პრობლემების სწრაფად გადაჭრა; სამეზობლო პოლიტიკის შემუშავება, ერთობლივი ღონისძიებების ჩატარება; განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოებული ბავშვებისა და ახალგაზრდების ხელშეწყობა მათ მიერ შექმნილი პროდუქტების კომერციალიზაციისათვის; საინვესტიციო პროექტების შერჩევა, მომზადება, განხორციელება და მონიტორინგი. სახელოვნებო განათლების სისტემის ხელშეწყობა სახელოვნებო განათლების ღონისძიებების ორიენტირება როგორც საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსადმი დაქვემდებარებული სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობაზე, ისე სახელოვნებო განათლების სისტემის ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერაზე, მათ შორის სასწავლო-შემოქმედებითი კუთხით პერსპექტიულ მოსწავლეთა, სტუდენტთა და საშემსრულებლო სამაგისტრო პროგრამებზე სტუდენტების სწავლის ხელშეწყობაზე, კონკურენტუნარიან გარემოში აღზრდაზე, ნიჭიერ მოსწავლეთა და ახალგაზრდა მეცნიერთა შემოქმედებით მხარდაჭერაზე, საერთაშორისო კონკურსებსა და ფესტივალებში მონაწილეობის მხარდაჭერაზე, საბიბლიოთეკო ფონდებისა და კოლექციების დაცვა, შევსება-გამდიდრებაზე და სხვა. 79 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა მატერიალური და არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის, კულტურის უძრავი და მოძრავი ძეგლების კულტურულ ღირებულებათა აღრიცხვა; საქართველოს მუზეუმებისა და მუზეუმ-ნაკრძალების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება, ტექნიკური ხელშეწყობა და სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა, დაცვა და პოპულარიზაცია. ინფრასტრუქტურის განვითარება, სარეაბილიტაციო-სარესტავრაციო ღონისძიებების განხორციელება; სამუზეუმო კოლექციების დიაგნოსტიკა, ექსპონატთა რესტავრაცია, აღრიცხვა, ინვენტარიზაცია და პასპორტიზაცია; UNESCO-ს ვალდებულებების შესრულება, ქვეყნის ფარგლებს გარეთ არსებულ საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა მონიტორინგი, შესწავლა, შესაბამის სახელმწიფოებთან ერთად ერთობლივი ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება. საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო გარემოს დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება, რეგულირება და მართვა გარემოს დაცვისა და მოსახლეობის ეკოლოგიური უსაფრთხოების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება, საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფა; ნარჩენების, ქიმიური ნივთიერებების, წყლის, ატმოსფერული ჰაერის, ბიომრავალფეროვნების სახელმწიფო მართვა, მიწის დეგრადაციასთან ბრძოლის ღონისძიებების დაგეგმვა; გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის გაცემის შესახებ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში დაგეგმილი საქმიანობების შესწავლა (პოტენციური ეკოლოგიური საშიშროების რისკის შეფასება) და გარემოსდაცვით მოთხოვნათა და გარემოს დაცვის ნორმათა გათვალისწინებით დასაბუთებული საექსპერტო დასკვნების მომზადება; ბიომრავალფეროვნების მუდმივი მონიტორინგის ფარგლებში განხორციელებული ცხოველთა, მათ შორის საქართველოს წითელ ნუსხაში შეტანილი სახეობების აღრიცხვა და მდგომარეობის შეფასება; საინფორმაციო კამპანიებისა და ღონისძიებების ჩატარება, სახელმწიფო, არასამთავრობო, ბიზნეს და საერთაშორისო სექტორთან თანამშრომლობის გაძლიერება; დაინტერესებული მხარეებისთვის სხვადასხვა საინფორმაციო საშუალების მეშვეობით ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა გარემოსდაცვითი სახელმწიფო კონტროლის განხორციელება; 80 გარემოსდაცვითი სახელმწიფო კონტროლის საშუალოვადიანი სტრატეგიის და განსახორციელებელ მოქმედებათა გეგმა-გრაფიკის შემუშავება/განხორციელება; რეგულირების ობიექტების შემოწმებათა განხორციელება ყოველწლიურად დამტკიცებული წლიური გეგმის შესაბამისად; ბუნებრივი რესურსების უკანონო მოპოვების, გარემოს დაბინძურების ფაქტების გამოვლენისა და აღკვეთის, ასევე ორგანიზაციათა მომართვებზე, მოქალაქეთა საჩივრებზე და შეტყობინებებზე რეაგირების მიზნით არაგეგმიური შემოწმებების განხორციელება; რეგულირების ობიექტების მიერ გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის მოთხოვნათა შესრულების ხელშემწყობი ღონისძიებების (პროგრამების) დანერგვა, მათ შორის, ამ მიზნით ელექტრონული საინფორმაციო სისტემების დანერგვა/განვითარება; გარემოსდაცვითი სახელმწიფო კონტროლის სფეროში თანამშრომელთა უწყვეტი სწავლება და კვალიფიკაციის ამაღლების უზრუნველყოფა; დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა დაცული ტერიტორიების გაფართოება, ბუნებრივი ეკოსისტემების, ლანდშაფტებისა და ცოცხალი ორგანიზმების დაცვა და აღდგენა ეკოლოგიური წონასწორობის შენარჩუნების მიზნით; საქართველოს „წითელ ნუსხაში“ შეტანილ, გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფ გარეულ ცხოველთა და ველურ მცენარეთა გენოფონდის დაცვა ბიოლოგიური მრავალფეროვნების შესანარჩუნებლად; უნიკალური და იშვიათი ორგანული, თუ არაორგანული ბუნებრივი წარმონაქმნების დაცვა მათი შენარჩუნების მიზნით; დაცულ ტერიტორიებზე პათოლოგიური კვლევების ჩატარება, დაზიანებული ფართობების დადგენა და მავნებლებთან ბრძოლის მიზნით შესაბამისი პრეპარატების შეძენა; დაცულ ტერიტორიებისათვის ტურიზმის მდგრადი განვითარების სტრატეგიის შემუშავების საფუძველზე ახალი ტურისტული სერვისების დანერგვა, რომლებიც თანხვედრაში არიან ეკოტურიზმის პრინციპებთან; ბუნებრივ და ისტორიულ-კულტურულ გარემოში რეკრეაციის, ტურიზმისათვის ხელსაყრელი პირობების შექმნა საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვისა და ეკოტურისტული პოტენციალის გაზრდის მიზნით; ტრადიციული სამეურნეო საქმიანობის დაცვის, აღდგენისა და განვითარების ხელშეწყობა თვითმყოფადი ისტორიულ-კულტურული გარემოს აღდგენისათვის და მის შესანარჩუნებლად. სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 81 ტყის მართვის ქმედითი სისტემის ჩამოყალიბების მიზნით სატყეო სფეროში არსებული საკანონმდებლო და მეთოდოლოგიური ბაზის სრულყოფა; ტყის რესურსების მართვის არსებული ელექტრონული სისტემის შემდგომი განვითარება; სააგენტოს თანამშრომელთა უწყვეტი სწავლება და კვალიფიკაციის ამაღლება; მერქნულ რესურსზე (მ.შ. სათბობი შეშა) მოთხოვნილების დაკმაყოფილების მიზნით ტყეკაფების გამოყოფა; ტყეების მრავალფუნქციური დანიშნულებით გამოყენების მექანიზმების შემუშავება; ტყის მოვლისა და აღდგენის ღონისძიებების განხორციელება; ტყეების ეფექტურად მართვისა და ფიზიკური დაცვის გაუმჯობესების მიზნით სააგენტოს ინსტიტუციონალური გაძლიერებისათვის საჭირო ღონისძიებების განხორციელება; ტყის ფონდის ფუნქიონალური ზონირებისა და ტყის ინვენტარიზაციის ღონისძიებების განხორციელება, ტყის მდგომარეობის შესახებ მონაცემების მიღების, ანალიზისა და სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებების დაგეგმვის ეფექტური სისტემის შექმნა; სახელმწიფო ტყის ფონდის დარეგისტრირებით ტყის ფონდის ტერიტორიების დაზუსტება, რითაც თავიდან იქნება აცილებული ტყის ფონდის ფრაგმენტაცია და ტყის ფართობების შემცირება. სანერგე მეურნეობის სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა მაღალი ხარისხის სარგავი მასალის (ნერგები) გამოყვანა ტყისა და ქარსაფარი ზოლების აღდგენაგანაშენიანებისათვის, მუნიციპალიტეტებისა და ქალაქგამწვანების, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და კერძო მოთხოვნების დაკმაყოფილებისათვის; ტყის ჯიშთა სარგავი მასალის გამოყვანისათვის ტრადიციული მეთოდისა (ღია გრუნტში) და ასევე კონტეინერული მეთოდის (სასათბურე მეურნეობაში) გამოყენება; გამოყვანილი ნერგების სახეობების ზრდა; ელექტრული ქსელების ხაზობრივი ნაგებობებისა და მაგისტრალური მილსადენების დაცვის ზონების უსაფრთხო ფუნქციონირების ფარგლებში საქართველოს „წითელი ნუსხაში“ შეტანილი სახეობების გარემოდან ამოღებით (ჭრით) გარემოსთვის მიყენებული ზიანის შესარბილებლად მათი დაცვა-აღდგენის ხელშეწყობა. გარემოსდაცვით ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობისა და გარემოსდაცვითი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფებისთვის გარემოსდაცვითი ინფორმაციის საჯაროობის უზრუნველყოფა; 82 გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში საზოგადოების მონაწილეობის ხელშეწყობის უზრუნველყოფა სათანადო ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების გზით; გარემოსდაცვითი განათლება მდგრადი განვითარებისთვის - საქართველოს ეროვნული სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის კოორდინაციის უზრუნველყოფა; საზოგადოების გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლების უზრუნველყოფა სხვადასხვა კამპანიების ორგანიზებით; შესაბამისი სპეციალისტების მომზადების, გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების ორგანიზების უზრუნველყოფა; მონაცემების სისტემატიზაციის, მათზე ხელმისაწვდომობის გაზრდისა და გამარტივების მიზნით გარემოსდაცვით მონაცემთა სისტემის შექმნა, გარემოსდაცვითი ინფორმაციის და ანალიტიკური ანგარიშების მომზადებისა და დაინტერესებული საზოგადოებისთვის მიწოდების მოქნილი მექნიზმის უზრუნველყოფა. გარემოს დაცვის სფეროში მონიტორინგი, პროგნოზირება და პრევენცია ჰიდრომეტეოროლოგიურ პარამეტრებზე სტანდარტული და სპეციალიზირებული დაკვირვების სისტემების შეძენა და დანერგვა; შავი ზღვისა და მდინარეთა სანაპიროების დაცვა-რეაბილიტაცია სტიქიური ჰიდრო და მორფოდინამიკური მოვლენებისგან; საშიში გეოლოგიური პროცესების პრევენცია და ჰიდროგეოლოგიური მონიტორინგის განხორციელება; ატმოსფერული ჰაერის მონიტორინგისათვის ავტომატური სადგურების ეტაპობრივი შეძენა; სანაპირო ზონების ინფრასტრუქტურის მდგრადი განვითარების უზრუნველყოფა, სანაპირო ზონებში მიმდინარე მორფოდინამიკურ პროცესებზე უარყოფითი ზეგავლენის თავიდან აცილებისა და რიგ შემთხვევაში აღნიშნული პროცესების გაუმჯობესების გზით; სანაპირო ზონის დაცვა ანთროპოგენული ფაქტორის მავნე ზემოქმედებისგან, სამეურნეო ინფრასტურუქტურის განვითარება და უსაფრთხოების უზრუნველყოფა; ატმოსფერულ ჰაერზე დაკვირვების ავტომატური სადგურების მონაცემების საშუალებით ჰაერის დაბინძურებაზე უწყვეტი დაკვირვება და ქალაქების ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების რეალური სურათის მიღების უზრუნველყოფა; ამინდის პირობების მიმართ განსაკუთრებით მგრძნობიარე დარგების - ავიაციისა და საზღვაო ფლოტის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა ; მიწისქვეშა მტკნარი სასმელი წყლების არსებული მდგომარეობის შეფასება და მომავალში მათი გამოყენების შესაძლებლობების დადგენა; 83 საკომუნიკაციო, ტურისტული და რეკრეაციულის ინფრასტრუქტურის შენარჩუნება-განვითარების ხელშეწყობა; შავი ზღვის სანაპიროს განვითარების მოკლე და გრძელვადიანი პროგნოზის შემუშავება და ავარიული სიტუაციების თავიდან ასაცილებლად კონკრეტული პრევენციული ღონისძიებების დაგეგმვა; საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო საგარეო პოლიტიკის განხორციელება საერთაშორისო არენაზე ქვეყნის ინტერესების გატარება, საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტებისა და დასახული ამოცანების შესრულება; საერთაშორისო თანამეგობრობის დახმარებით საქართველოს დეოკუპაციისა და ოკუპანტი სახელმწიფოს მხრიდან საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის პატივისცემის უზრუნველყოფა, ოკუპირებული ტერიტორიების არაღიარების პოლიტიკის განმტკიცება; რუსეთზე საერთაშორისო თანამეგობრობის ზეწოლის გაძლიერების მიზნით შესაბამისი ღონისძიებების გატარება, რათა მან სრულად შეასრულოს 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება; რუსეთის მიერ საქართველოს წინააღმდეგ ძალის გამოუყენებლობის ვალდებულების აღება; ოკუპირებული რეგიონების მიმართ საქართელოს სახელმწიფო სტრატეგიის განხორციელება; ევროკავშირთან საქართველოს პოლიტიკური და ეკონომიკური ინტეგრაციის გაძლიერება; ნატო–ში გაწევრიანების პროცესის ხელშეწყობა; ევროპის ქვეყნებთან თანამშრომლობის გაღრმავება და საქართველოს საგარეო პოლიტიკური მიზნების მიმართ მათი მხარდაჭერის უზრუნველყოფა; აშშ–თან სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტიით გათვალისწინებული პროექტების განხორციელება და მისი როლის გაძლიერება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მხარდაჭერის პროცესში რუსეთთან ურთიერთობების ნორმალიზება; დემოკრატიისა და ეკონომიკური განვითარების ორგანიზაცია სუამ-ის და შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაციის (BSEC) ფორმატში რეგიონული და რეგიონთაშორისი თანამშრომლობის გაძლიერება და კონკრეტული პროექტების განხორციელება; ქართული პროდუქციისთვის ახალი ბაზრების მოპოვება, ქვეყნის ეკონომიკაში ინვესტიციების მოზიდვა, ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა და სტიმულირება; საზღვარგარეთ ქართული კულტურისა და ინტელექტუალური პოტენციალის წარმოჩენის ხელშეწყობა; 84 უცხოეთში მყოფი საქართველოს მოქალაქეების უფლებების დაცვა, მათთვის შეღავათანი პირობების შექმნა და სოციალური უსაფრთხოების დონის ამაღლება. მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელთა და სხვა უწყებებში საერთაშორისო ურთიერთობების სფეროში დასაქმებულ საჯარო მოხელეთა პროფესიული განვითარება და კვალიფიკაციის ამაღლება; სასწავლო ცენტრის სრულყოფა (თანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლება, ახალი პროგრამების შემუშავება და არსებული პროგრამების დახვეწა); მჭიდრო თანამშრომლობის დამყარება მსოფლიოს წამყვან დიპლომატიურ სკოლებთან და აკადემიებთან; საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებისათვის ბიბლიოთეკის გამდიდრება; სასწავლო ცენტრის დამოუკიდებელი ვებ-გვერდის შექმნა. საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სფეროების სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა ფიზიკური აღზრდისა, სპორტისა და ახალგაზრდობის სფეროში ქვეყნის ერთიანი პოლიტიკის შემუშავება, დაგეგმვა და მისი რეალიზების კოორდინაცია; სპორტის განვითარებისათვის სათანადო პირობების შექმნა და ძირითად მიმართულებათა განსაზღვრა; სპორტსმენთა მომზადების ორგანიზაციული და მეთოდური ხელშეწყობა, სპორტის სფეროში კვალიფიკაციის ამაღლების კოორდინაცია, ერთიანი სპორტული კლასიფიკაციის შემუშავება და დამტკიცება, სპორტის სახეობათა, პროფესიული და მოყვარულთა სპორტული კლუბებისა და ორგანიზაციების სტატუსის განსაზღვრა; სპორტულ ასოციაციებთან, კავშირებთან, სპორტულ ფედერაციებსა ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა; და სპორტში აკრძალულ განხორციელება; აღმოფხვრის მასტიმულირებელ საშუალებათა გამოყენების სხვადასხვა სპორტულ ღონისძიებათა ახალგაზრდა მეცნიერთა, სპორტსმენთა და შემოქმედთათვის სახელმწიფო მხარდაჭერა, თავისი კომპეტენციის ფარგლებში სამეცნიერო-საგანმანათლებლო სფეროში სახელმწიფო პროგრამების შემუშავება და შესაბამის უწყებებთან ერთად მათი განხორციელება; სპორტისა და ახალგაზრდობის განხორციელების ხელშეწყობა; სფეროში საინვესტიციო და საქველმოქმედო საქმიანობის 85 სპორტისა და ახალგაზრდობის სფეროების განვითარებისათვის საჭირო კაპიტალური მშენებლობის, სარეკონსტრუქციო და სარემონტო სამუშაოების წარმოება. სპორტის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები ქართული ფეხბურთის განვითარებისათვის ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა, საფეხბურთო ინფრასტრუქტურის განვითარება და მისი რეაბილიტაცია. ეროვნული, სხვადასხვა ასაკობრივი, ქალთა და ფუტსალის ნაკრებებისათვის ყველა საჭირო პირობის შექმნა; ქართული რაგბის შემდგომი განვითარება და საერთაშორისო ასპარეზზე ღირსეულად წარმოჩენა; ქართული კალათბურთის განვითარებისათვის ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა, საკალათბურთო ინფრასტრუქტურის განვითარება და მისი რეაბილიტაცია, ეროვნული ნაკრები და სხვადასხვა ასაკობრივი ნაკრები გუნდებისათვის ყველა საჭირო პირობების შექმნა, შემდგომი წინსვლისათვის ხელის შეწყობა და ყოველმხრივი დახმარება; საქართველოში სპორტის შემდგომი განვითარება, ქვეყნის ნაკრები გუნდების მზადება და მონაწილეობა საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატები, პირველობები, მსოფლიო და ოლიმპიური თამაშები, საერთაშორისო ტურნირები, სასწავლო საწვრთნელი შეკრებები); ფარიკაობის, ჭადრაკის, ხელბურთის განვითარებისათვის ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა, სახეობების მიხედვით შესაბამისი ინფრასრტუქტურის განვითარება, ეროვნული, ასაკობრივი და ქალთა ნაკრებებისათვის სათანადო პირობის შექმნა; საქართველოს ჩემპიონატების, პირველობების ჩატარება, სპორტული რეზერვის და მაღალი კლასის სპორტსმენთა მომზადება, სპორტის შემდგომი პოპულარიზაცია და სპორტის პროპაგანდისათვის ხელშეწყობა; ოლიმპიური თამაშებისათვის მეტი ოლიმპიური ლიცენზიის მოსაპოვებლად საქართველოს ნაკრები გუნდების მზადება და ოლიმპიადებზე საქართველოს სპორტსმენთა მონაწილეობის ხელშეწყობა; პარაოლიმპური სპორტის განვითარებისათვის ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა, ადაპტირებული ინფრასტრუქტურის განვითარება და არსებულის რეაბილიტაცია. პარასპორტსმენთა სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; საქართველოს კადეტთა და იუნიორთა ნაკრები გუნდების წევრობის კანდიდატების მომზადება; საქართველოს რეგიონებში ბავშვთა და მოზარდთა მასობრივი სპორტის განვითარება, რეგიონებში სპორტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მასობრივი სპორტისა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა და დანერგვა, საჯარო სკოლების ჩაბმა სპორტულ გასართობ თამაშებში; საქართველოში სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და რეაბილიტაცია, მატერიალურ-ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, სპორტული დანიშნულების ობიექტების, დარბაზებისა და სტადიონების შეკეთება, აღდგენა, მშენებლობა. რეგიონებში სპორტული ცხოვრების განვითარება, სპორტული ინვენტარის, ეკიპირებისა და მოწყობილობების შეძენა; ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი „თბილისი-2015-ისთვის“ შესაბამისი სპორტული რეზერვის მომზადება სპორტის 9 სახეობაში. 86 ქართული სპორტის წარმატებების ამსახველი მასალების შეკრება, დაკომპლექტება, აღრიცხვა, შენახვადაცვა, შესწავლა და პოპულარიზაცია; სპორტის სფეროში დამსახურებულ მოღვაწეთა სოციალური დაცვის ღონისძიებები საქართველოში მცხოვრები წამყვანი სპორტსმენებისა და მწვრთნელების, ნაკრებების მომსახურე პერსონალის, ოლიმპიური ჩემპიონების, საჭადრაკო ოლიმპიადების გამარჯვებულების, ვეტერანი სპორტსმენებისა და სპორტის მუშაკების დახმარება და მათი ცხოვრების პირობების გაუმჯობესება, თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი საწვრთნელი პროცესის წარმართვისათვის ხელის შეწყობა. ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფო ხელშეწყობის ღონისძიებები სხვადასხვა ქვეყნის სახელმწიფო ახალგაზრდულ სტრუქტურებთან თანამშრომლობა, ბავშვთა და ახალგაზრდული კავშირების სახელმწიფოებრივი მხარდაჭერა და წახალისება, არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა, თავისუფალი დროის შინაარსიანად და ეფექტიანად ხარჯვის ორგანიზება, საქართველოს ახალგაზრდობის ინტელექტუალური, სულიერი და ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენა, ფორმირება და სრულყოფა; ახალგაზრდა და პოტენციურად მომგებიანი ბიზნეს იდეების მქონე საინიციატივო ჯგუფების ხელშეწყობა; ბავშვთა და ახალგაზრდობის გონებრივ, ფიზიკურ, ზნეობრივ, ესთეტიკურ და სოციალურ-ემოციურ განვითარებაზე ზრუნვა, სხვადასხვა კატეგორიის სოციალურად დაუცველ ბავშვებზე ზრუნვის ხელშეწყობა, მოზარდთა ინტერესების შესაბამისად პროფილური წრეების, ცენტრების, კლუბების და სტუდიების შექმნის ხელშეწყობა. ბავშვებისა და ახალგაზრდების შემეცნებით შემოქმედებითი და დასვენება გაჯანსაღების ფართომასშტაბიანი პროგრამების განხორციელება. კულტურულ-შემოქმედებითი, შემეცნებითი და გასართობი ღონისძიებების მოწყობა, ქართველი ახალგაზრდების ჩართვა სხვადასხვა ღონისძიებებში, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა, ახალგაზრდების ცოდნისა და უნარების გაღრმავება სხვადასხვა მიმართულებით; პროგრამა „მომავლის ბანაკის“ ფარგლებში დასვენებით უზრუნველყოფა. ქართველი და უცხოელი ახალგაზრდების აქტიური საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ შორის, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება, რეგულირება და მართვა; საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სისტემის გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა და კონტროლი; 87 სისხლის სამართლის რეფორმაში ჩართულ უწყებებს, საერთაშორისო და ადგილობრივ ორგანიზაციებს შორის თანამშრომლობის გაღრმავება და მიმდინარე რეფორმის მონიტორინგი; სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმა − სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს საქმიანობის ადმინისტრირება, ორგანიზაციული და ანალიტიკური მხარდაჭერა; უწყებათაშორისი საბჭოს სამდივნოს ანალიტიკური შესაძლებლობების გაძლიერება და მონიტორინგის მექანიზმის დახვეწა; სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის სექტორული სტრატეგიებისა და სამოქმედო გეგმების ყოველწლიური განახლება; იმპლემენტაციის პროცესში უწყებათაშორისი საქმიანობის კოორდინაცია; წლიური პროგრესის შესახებ ანგარიშების მომზადება, მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმის საბიუჯეტო დახმარების პროგრამის ფინანსური შეთანხმების პირობების შესრულების ხელშეწყობა. პირობების შესრულების შესახებ ანგარიშის მომზადება და ევროპის კავშირის დელეგაციისათვის წარდგენა; საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის გადასინჯვა. ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტის რეფორმა, საკანონმდებლო ცვლილებების შემუშავება სისხლის სამართლის პროცესში დაცვის მხარის უფლებების გაზრდისა და შეჯიბრებითობის უზრუნველსაყოფად; არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის შემუშავება. არასრულწლოვანთა დანაშაულის პრევენციის ეროვნული სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის მომზადება, არასრულწლოვანთა სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობისგან განრიდების მექანიზმის დახვეწა; ანტიკორუფციული და კარგი მმართველობის რეფორმა − კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს გაძლიერება, მისი როლის გაზრდა და ქმედით ორგანოდ გარდაქმნა; ეროვნული ანტიკორუფციული სტრატეგიისა და მისი განხორციელების სამოქმედო გეგმის შემუშავება, პერიოდული განახლება და მონიტორინგი, ანტიკორუფციული პოლიტიკის შესრულების შეფასების მეთოდოლოგიის შემუშავება. ანტიკორუფციული საბჭოს საქმიანობის ანგარიშების მომზადება და საქართველოს მთავრობისათვის წარდგენა. ანტიკორუფციული სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავებისა და იმპლემენტაციის პროცესში შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით უწყებათაშორისი საქმიანობის კოორდინაცია; საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ მომზადებული რეკომენდაციების შესრულების უზრუნველყოფა, მათი იმპლემენტაციის შესახებ სახელმწიფო ანგარიშის მომზადების უზრუნველყოფა და საერთაშორისო ორგანიზაციების წინაშე ანგარიშგება; ანტიკორუფციული პოლიტიკისა და რეფორმების შესახებ საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება; ღია მმართველობა საქართველოს 2014-2015 წლების სამოქმედო გეგმის შესრულების ხელშეწყობა და ღია მმართველობა საქართველოს 2016-2017 წლების სამოქმედო გეგმის შემუშავება. ახალი გეგმის შემუშავების პროცესში საჯარო კონსულტაციების გამართვა; საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის შესახებ არსებული საკანონმდებლო ბაზის გადასინჯვა, ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი ნორმების საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობის, პრაქტიკაში არსებული ხარვეზების აღმოფხვრის და ცალკეულ საკანონმდებლო აქტებში 88 გაბნეული ნორმების ერთ ნორმატიულ აქტში გაერთიანების მიზნით კანონის შემუშავება; ინფორმაციის თავისუფლების მთავრობის მიერ დამტკიცებული საჯარო სამსახურის რეფორმის კონცეფციის საფუძველზე საჯარო სამსახურში ეთიკის ნორმების, პასუხისმგებლობისა და ანგარიშვალდებულების მექანიზმების გაუმჯობესების, აგრეთვე ანაზღაურების, წახალისებისა და დაწინაურების ერთიანი სისტემის ჩამოყალიბების მიზნით საკანონმდებლო ცვლილებების შემუშავება; სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის რეფორმის სტრატეგიის შემუშავება და განხორციელება ახალი „აღსრულების კოდექსი“ − პროექტის შემუშავება დაახლოებისა და ევროპული გამოცდილების გაზიარების გზით; ევროკავშირის კანონმდებლობასთან “მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის გადახედვა; სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის ცალკეული ინსტიტუტების გადახედვა, შემოღებული „სუმარული წარმოების“ (Summary judgment) ინსტიტუტი, რის შედეგადაც შემცირდება სასამართლოში საქმის განხილვის ვადები, პროპორციულად შემცირდება ადვოკატისა და სასამართლო განხილვასთან დაკავშირებული ხარჯები, დაიზოგება სასამართლოს რესურსები და სასამართლო განიტვირთება უსაფუძვლო სარჩელებისგან; ადმინისტრაციულ ორგანოებში ადმინისტრაციული საჩივრების ერთჯერადად განხილვის პროცესის გადასინჯვა; გამოძიებაზე ზედამხედველობის, სახელმწიფო ბრალდების მხარდაჭერის, დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლისა და პრევენციის პროგრამა დამოუკიდებელი, მიუკერძოებელი, ეფექტიანი გამოძიების წარმოება და სისხლის სამართლებრივი დევნის განხორციელება. გამოძიების ერთიანი მეთოდოლოგიის შექმნა და სისხლის სამართლებრივი დევნის ერთიანი მოქნილი სისტემის, ერთგვაროვანი პრაქტიკის დასამკვიდრებლად თითოეულ რაიონში არსებული კრიმინოგენური სპეციფიკის შესწავლის საფუძველზე შესაბამისი გაიდლაინების შემუშავება. გამოძიებისა და სისხლის სამართლებრივი დევნის განხორციელებაზე კონტროლის მექანიზმების გაუმჯობესება; საკანონმდებლო რეფორმისთვის წინადადებების შემუშავება სისხლის სამართლის კოდექსის ე.წ. მკვდარი მუხლების ამოქმედების და რეალობასთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით; ჩადენილი დანაშაულებრივი ქმედების სიმძიმის პროპორციული და ადეკვატური სანქციების სისტემის დანერგვა; ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი დაცვის უზრუნველყოფა გამოძიების მიმდინარეობისა და სისხლისსამართლებრივი დევნის განხორციელების პროცესში. ამ სფეროში სახელმწიფოს პოზიტიური ვალდებულების დარღვევის გამომწვევი მიზეზების დადგენა და საერთაშორისო და უფლებადამცველი ორგანიზაციების რეკომენდაციების გათვალისწინება; ოჯახური ძალადობის, წამების, არასათანადო მობყრობის, უმცირესობათა უფლებების დარღვევის ფაქტებზე ეფექტური და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი გამოძიება და სისხლის სამართლებრივი დევნა; პროკურატურის თანამშრომელთა შერჩევის წესის გაუმჯობესება და კვალიფიკაციის ამაღლება. ტრენინგსაჭიროებების იდენტიფიცირების მდგრადი სისტემის შექმნა, აუცილებელი ტრენინგების დაგეგმვა და შესაბამისი მოდულების შემუშავება. პროკურატურის თანამშრომელთა სამუშაო უნარ89 ჩვევებზე დაფუძნებული ობიექტური, ეფექტიანი და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი შეფასების სისტემის შექმნა; სისხლის სამართლის საქმისწარმოების ელექტრონული სისტემისა და პროკურორთა საჭიროებებზე მორგებული ელექტრონული პროგრამების დახვეწა, ადამიანური რესურსების მართვის ელექტრონული პროგრამის შექმნა, პროკურორთა დატვირთვის ელექტრონული მოდულის იმპლემენტაცია, პრობლემური საკითხების იდენტიფიცირების მიზნით კვლევების ინიცირება; პროკურატურის საქმიანობის გამჭვირვალობისა და საზოგადოების წინაშე ანგარიშვალდებულების უზრუნველყოფის მიზნით საზოგადოებაზე ორიენტირებული პროკურატურის კონცეფციის შემუშავება, მასმედიასთან ურთიერთობის ეფექტური მექანიზმების შექმნა, პროკურორებისა და ჟურნალისტებისათვის ცნობიერებისა და უნარ-ჩვევების ამაღლების მიზნით ერთობლივი გასვლითი სემინარების ჩატარება, საზოგადოებისთვის ინფორმაციის მისაწოდებლად არსებული მექანიზმების სრულყოფა; მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორის ინსტიტუტის დახვეწა; პროკურატურის როლის გაზრდა დანაშაულის პრევენციის პროცესში. ამ მიმართულებით სტრატეგიის და შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებების შემუშავება; ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის, მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა არსებული დოკუმენტების დაცვა/შენახვის პირობების გაუმჯობესების, დაცვის სისტემებით აღჭურვის, ახალი დოკუმენტებისათვის დამატებითი საცავების შექმნის და არქივის თანამშრომელთა სამუშაო გარემოს გაუმჯობესების მიზნით, ზუგდიდის და ახალციხის რეგიონული არქივების შენობების კაპიტალური სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება და ახალი, დამატებითი საცავების მშენებლობა. აგრეთვე, ქუთაისში არქივის ახალი შენობის აშენება; ცენტრალიზაციის მომდევნო ეტაპის შედეგად, 47 ადგილობრივი არქივის დოკუმენტების 6 რეგიონულ არქივში განთავსება; მოქალაქეზე ორიენტირებული მომსახურების დანერგვის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით, მომსახურების ელექტრონული პროგრამების ახალი პარამეტრების შემუშავება, არსებული ელექტრონული პროგრამების განახლება და დახვეწა. მკვლევართა აღრიცხვისა და მართვის სისტემის, საარქივო დოკუმენტების (ფოტო-ვიდეო-ფონოტექსტური დოკუმენტების, რუკების) ელექტრონული კატალოგების, გეოგრაფიული საინფორმაციო სისტემა (GIS), სივრცითი ძიების პროგრამისა და ონლაინ მომსახურების რეჟიმი, დანერგვა; მოქალაქეთა მომსახურების პროგრამის პარამეტრების გაუმჯობესება, ასევე ეროვნული საარქივო ფონდის ელექტრონული დოკუმენტების არქივის შექმნა და სრულყოფა დოკუმენტების ელექტრონული ასლების ხელმისაწვდომობის გაზრდის, ფიზიკური და იურიდიული პირების სწრაფი და ხარისხიანი მომსახურების, დოკუმენტების დედნების შენარჩუნებისა და ეროვნული მეხსიერების დაცულობის უზრუნველყოფის მიზნით; სკანირების აპარატურის კალიბრაციისა და ოპერირების პროგრამის, სკანირების პროცესის მონიტორინგის სისტემის, სკანირებული დოკუმენტების ელექტრონული რეესტრისა და ანოტირების სტანდარტების შემუშავება და დანერგვა; საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სისტემის თანამშრომელთა გადამზადება და სასწავლო ცენტრის განვითარება 90 ტრენინგსაჭიროებათა ანალიზის საფუძველზე, კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით, როგორც სამინისტროს სისტემის წარმომადგენლებისათვის, ისე სხვა დაინტერესებულ პირთა და ორგანიზაციებისათვის, მათ შორის, თვითმმართველობებში დასაქმებული საჯარო მოხელეებისათვის, ტრენინგების სრული ციკლის (დაგეგმვა, ორგანიზება და შეფასება) განხორციელება; მომსახურების სფეროსა და ორგანიზაციული მართვის გაუმჯობესების ხელშეწყობისთვის სსიპ საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრის ეფექტიანობის გაზრდის მიზნით სერვისებისა და მიმართულებით ცენტრის პროდუქტების გამრავალფეროვნება. კომპიუტერული უნარების თანამშრომლების მიერ სპეციალურ სახელმძღვანელოზე დაყრდნობით რეგიონებში მასობრივი დატრენინგების პროექტის განახორციელება; საკონკურსო, საატესტაციო და საკვალიფიკაციო ტესტირებების ორგანიზება, მათ შორის, ტესტური დავალებების შექმნა და ტესტური დავალებების ბანკის სრული განახლება შესაბამისი მაღალკვალიფიციური ექსპერტების მონაწილეობით; ტესტირებების როგორც ოფლაინრეჟიმში ასევე, ონლაინრეჟიმში ჩატარების უზრუნველყოფა, აქტიური მონაწილეობის მიღება მუნიციპალიტეტებში ელექტრონული მმართველობის პროგრამის დანერგვის პროექტში; საკონსულტაციო მომსახურების გაწევა ტესტირებისა და ტრენინგების მიმართულებით. ასევე კონსულტირების კომპონენტის გაძლიერება მომსახურების სფეროსა და ორგანიზაციული მართვის გაუმჯობესების კუთხით; ხარისხიანი სერვისებისა და პროდუქტების უზრუნველყოფის მიზნით არსებული ტესტების, ტრენინგმოდულებისა და სასწავლო კურსების პროგრამების რეგულარული განახლება, მათ შორის უცხოური სერტიფიცირებული პროგრამების შეძენის გზით; სტუდენტებისთვის თემატური პროექტების განახორციელება, მათ შორის საზაფხულო და ზამთრის სკოლების ორგანიზება, როგორც საქართველოს, ისე რეგიონული (სამხრეთ კავკასია) მასშტაბით; სპეციალური მონაცემთა ერთიან ბაზის შექმნა, რომელიც თავს მოუყრის ცენტრის მიერ ორგანიზებულ პროექტებსა თუ სხვა ღონისძიებებში გამოვლენილი პერსპექტიული სტუდენტების მონაცემებს. ბაზა ხელმისაწვდომი იქნება სამინისტროს სისტემის უწყებებისთვის, რომლებიც, კადრების საჭიროების შემთხვევაში, იხელმძღვანელებენ აღნიშნული მონაცემებით; არსებული საგანმანათლებლო სერვისების ბაზარზე კონკურენტუნარიანობის შენარჩუნების მიზნით, პროდუქტებისა და სერვისების განვითარების პარალელურად, თანამშრომელთა რეგულარული პროფესიული მომზადება/გადამზადება საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარებით; ყვარლის სასწავლო ცენტრის ინფრასტრუქტურისა და მომსახურების გაცნობა ყველა სახელმწიფო სტრუქტურისათვის, საქართველოში აკრედიტირებული სასწავლო დაწესებულებებისათვის, სამოქალაქო და კერძო სექტორის წარმომადგენლებისათვის. ელექტრონული მმართველობის განვითარება არსებული საინფორმაციო სისტემებისთვის მონაცემთა ადაპტერის დამატება ერთიან სისტემასთან კავშირის უზრუნველსაყოფად. ინფორმაციასთან წვდომის გაუმჯობესება, მისი დაცულობა და საიმედოობა. სისტემის საშუალებით ახალი კომბინირებული ელექტრონული სერვისების შექმნა. მოსახლეობისთვის მომსახურების მიწოდება ერთი ფანჯრის პრინციპით და ნაკლები დანახარჯებით; მოქალაქის პორტალში ყველა იმ ელექტრონული სერვისის ინტეგრირება, რომელთაც ცენტრალური და ადგილობრივი მმართველობის ორგანოები სთავაზობენ მოქალაქეებს, ბიზნესს თუ არასამთავრობო სექტორს; 91 საკონტეინერო გადაზიდვების პროცესში (იმპორტ/ექსპორტი) ჩართული კერძო და სახელმწიფო სუბიექტებს შორის ინფორმაციის მიმოცვლის პროცესის გამარტივების მიზნით, საქართველოს საერთაშორისო ვაჭრობის მხარდამჭერი სისტემის შექმნა; საკონტეინერო გადაზიდვების განხორციელება ბათუმისა და ფოთის პორტის გავლით. სისტემამ უნდა მოიცვას ყველა სახის სახმელეთო და საჰაერო ტვირთი. სისტემის ინტეგრაცია მსგავსი პროფილის საერთაშორისო სისტემებთან; სახელმწიფო დაწესებულებებს შორის ელექტრონულად, ერთიან სტანდარტზე ინფრასტრუქტურის ფარგლებში; ოფიციალური დოკუმენტბრუნვის განხორციელება დაფუძნებით და ინფორმაციის გაცვლის დაცული ინფორმაციულ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით საკანონმდებლო ინიციატივის ინფორმაციული უსაფრთხოების პოლიტიკისა და სტანდარტების ჩამოყალიბება; მომზადება, სპეციალური კითხვარის შემუშავება, რომლის საშუალებითაც სახელმწიფო დაწესებულებებს საშუალება მიეცემათ, შეაფასონ საკუთარი მონაცემები და მოახდინონ იმ ცხრილების, მონაცემთა მასივებისა და ელექტრონული სერვისების იდენტიფიცირება, რომელთა გამოქვეყნებაც შესაძლებელია ღია მონაცემების პორტალზე − data.gov.ge. ინფორმაციული უსაფრთხოების მართვის სახელმწიფო სისტემის შექმნა. ერთიანი სახელმწიფო საინფორმაციო ტექნოლოგიების მხარდაჭერის განვითარება სსიპ - „სმართ ლოჯიქში“ მენეჯერული პროცესების დანერგვა სხვადასხვა უწყებებისათვის IT სერვისების სრული სპექტრის მიწოდების მიზნით, კერძოდ: ქსელური უზრუნველყოფა, ელ-ფოსტის სერვისი, ონლაინკომუნიკაციის საშუალებები, ტელევიდეოკონფერენცია, დროისა და დავალებების მართვის პროგრამული უზრუნველყოფა, უსაფრთხოების ერთიანი პოლიტიკის გატარება, არასასურველი და მავნე ელფოსტის, პროგრამებისა და ვირუსებისგან დაცვა, სახელმწიფო სტრუქტურებისათვის ერთიანი ITმხარდაჭერის სატელეფონო ცენტრის შექმნა და ინციდენტების მართვა, ციფრული სატელეფონო სერვისი, სახელმწიფო ორგანიზაციებში დასაქმებულთა კომპიუტერული ტექნიკის ადგილზე მომსახურება და სხვა სერვისები, რომლებიც აუცილებელია თანამედროვე გარემოში სრულყოფილი ოპერირებისათვის; ინფორმაციული ტექნოლოგიების სერვისების მიწოდების ახალი, თანამედროვე „Cloud Computing“-ის „IaaS“ მოდელის დანერგვა, რომელიც დანახარჯების ეკონომიით უზრუნველყოფს მრავალი ორგანიზაციის ინფორმაციულ ტექნოლოგიებზე მოთხოვნის დაკმაყოფილებას; სახელმწიფო ორგანიზაციებში პროცესების ავტომატიზებისა და ელექტრონულ მმართველობაზე გადასვლის მიზნით შესაბამისი კვლევის ჩატარება და კონკრეტული ინოვაციური ბიზნეს გადაწყვეტილების შექმნა, რაც გულისხმობს, კონკრეტულ შემთხვევაში, პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავებას კონკრეტული დამკვეთისთვის და მაქსიმალურად მორგებას მის ბიზნეს პროცესებზე; სისხლის სამართლის საქმეთა ავტომატიზაციის პროგრამული უზრუნველყოფის სხვადასხვა მოდულის შექმნისთვის პროექტის გეგმის შედგენა და ამოცანის ჩამოყალიბება, სხვადასხვა ორგანიზაციის ჩართვა ავტომატიზებულ სისტემაში (ადვოკატურა, სასჯელაღსრულების სისტემა, განრიდებისა და მედიაციის პროგრამაში მონაწილე სოციალური მუშაკები), ასევე სასამართლოს ჩართვისთვის საჭირო ინტეგრაციის მოდულის შემუშავება. დევნილთა ბაზის პროგრამული უზრუნველყოფის დახვეწა-განახლება და ვებტექნოლოგიაზე გადაწერა; ქვეყნის მასშტაბით შესაბამისი ორგანიზაციებისთვის ზუსტი დროის გამოყენების მიზნით, სპეციალური ტექნიკური მოწყობილობების დანერგვა, რომლის მეშვეობითაც შესაძლებელი იქნება გარანტირებულად 92 ზუსტი და მდგრადი დროის განსაზღვრა, რაც გამორიცხავს დოკუმენტებსა და პროცესებში მითითებული დროის უზუსტობას. დანაშაულის პრევენცია და ინოვაციური პროგრამები დანაშაულის პირველი დონის პრევენციის ღონისძიებათა ბენეფიციარებზე მორგებული სხვადასხვა სახის ტრენინგების, სემინარების, დებატების, კონფერენციების ჩატარება, ანტინარკოტიკული, ტრეფიკინგის, ბულინგის წინააღმდეგ მიმართული აქტივობების, ბიზნეს მეწარმეობისა და სხვა მონათესავე სფეროების საფუძვლების შესწავლა და სამოქალაქო აქტივობის სხვა ღონისძიებების განხორციელება; პროექტის „ახალგაზრდული კლუბი“-ს ფარგლებში სხვადასხვა სახის კულტურული თუ სპორტული ღონისძიების, სამიზნე ჯგუფის საჭიროებებზე მორგებული ტრენინგებისა და საგანმანათლებლო სემინარების ჩატარება; დანაშაულის ჩადენის რისკ ჯგუფების საჭიროებების კვლევა, რისკ ჯგუფებთან მიკუთვნებულ არასრულწლოვანთა ერთიანი მონაცემთა ბაზის შექმნა და მათი ოჯახის წევრებთან მუშაობა, რისკ ჯგუფებთან მომუშავე სახელმწიფო სტრუქტურების საქმიანობის კოორდინირება და მეორე დონის პრევენციის სტრატეგიის შემუშავება; ყოფილ პატიმართა საზოგადოების სრულფასოვან წევრებად დაბრუნების ხელშემწყობი ღონისძიებების გატარება, ყოფილი პატიმრის ფიზიკური და ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მოგვარება, მათი სოციალური უნარების ამაღლება და პროფესიული გადამზადება და დასაქმებაში ხელშეწყობა; სოციალური მუშაკების პროფესიული უნარ-ჩვევების ამაღლება და ზოგადად მუშაკის პროფესიის განვითარება; ქვეყანაში სოციალური სისხლის სამართლებრივ პასუხისმგებლობას განრიდებულ არასრულწლოვანთათვის ადექვატური სერვისების მოძიება და შესაბამის პროგრამებში ჩართვა, პროგრამაში ჩართული პროფესიონალებისთვის (პროკურორები, სოციალური მუშაკები, მედიატორები) სპეციალური ტრენინგების განხორციელება და განრიდების ინსტრუმენტების ეფექტიანობის ამაღლება; მედიატორის საქმიანობის სტანდარტისა და ეთიკის კოდექსის შემუშავება, მედიატორის საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დადგენა; კვლევისა და სერვისების განვითარების ხელშეწყობა. სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა საზოგადოებრივი ცენტრების (სოფლის სახლების) მშენებლობის განხორციელება გამართული ფუნქციონირება და მომსახურების ეფექტიანი მიწოდება. საზოგადოებრივი ცენტრების კონცეფციის განვითარება საჯარო ბიბლიოთეკების ბაზაზე, რომელიც გულისხმობს შერჩეული სოფლის ბიბლიოთეკების ინფრასტრუქტურის გამართვას, ტექნიკითა და ინტერნეტით უზრუნველყოფას და თანამშრომელთა გადამზადებას; ადგილობრივ თვითმმართველობებში განხორციელება; ელექტრონული მმართველობის დანერგვის პროექტის სააგენტოს მონაცემთა ბაზების დახვეწა, ინფორმაციული უსაფრთხოებისა და პერსონალური მონაცემების დაცვის ხელშეწყობა, მონაცემთა ბაზების ტექნოლოგიური სრულყოფა, მონაცემთა ხარისხის მართვის სისტემის დანერგვა, მონაცემთა ბაზებში ხარვეზების ანალიზი და გამოსწორება; განახლებადი, საიმედო მონაცემთა ბაზის შექმნა და დამისამართების ერთიანი სტანდარტის დანერგვა, ციფრული ხელმოწერა და ორგანიზაციის ციფრული შტამპის განვითარება; 93 იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა მომსახურების ხარისხის განვითარების მიზნით სსიპ - იუსტიციის სახლის წინა ხაზის თანამშრომლების პერიოდული გადამზადება, პროდუქტებისა და მომსახურების პროცესების განვითარება, იუსტიციის სახლში დამატებითი კერძო და სახელმწიფო სერვისების ინტეგრაცია, მომხმარებელთა კმაყოფილების კვლევის რეგულარული განხორციელება; სერვისების ცნობადობის ზრდის მიზნით მარკეტინგული და პიარ ღონისძიების განხორციელება. საერთაშორისო მასშტაბით იუსტიციის სახლის კონცეფციის ექსპორტის მიზნით და ბრენდის პოპულარიზაცია დაინტერესებულ ქვეყნებში. იუსტიციის სახლების შესაბამისი ტექნიკითა და ინვენტარით მომარაგება. იუსტიციის სახლის ყველა ფილიალში იგეგმება ღონისძიებები სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ხარვეზის გამოვლენისა და მათი აღმოფხვრის მიზნით; საქართველოს მასშტაბით იუსტიციის სახლის ახალი ფილიალების აშენება. ნორმატიული აქტების სისტემატიზაცია და მთარგმნელობითი ცენტრის განვითარება საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმებით გათვალისწინებულ სფეროებსა და პრიორიტეტულ მიმართულებებში არსებული ევროპული კანონმდებლობის, სტანდარტებისა და რეგულაციების შესაბამისი ქართული ნორმატიული ბაზის თარგმნის განხორციელება; საქართველოს ნორმატიული აქტების თარგმნა ინგლისურ ენაზე და ევროკავშირის კანონმდებლობის თარგმნა ქართულ ენაზე. თარგმნილი სამართლებრივი აქტების ოპერატიული განთავსება ვებ-გვერდზე და მათი სრული ხელმისაწვდომობა დაინტერესებული მომხმარებლისათვის; საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა სააგენტოს ინფრასტრუქტურის განვითარება, სასერვერო ინფრასტრუქტურის გაძლიერება; გეოგრაფიული ობიექტების, მისი ნაწილებისა და კომპლექსების დამისამართება. ბინების, გზების, ქუჩების, პარკების, სკვერების და ა.შ. აღწერა-ინვენტარიზაცია, უძრავი ქონების მესაკუთრეების იდენტიფიკაცია. სამისამართო სისტემის მოწესრიგება, შენობა-ნაგებობებისა და სხვა ფართებისათვის ნუმერაციის მინიჭება, ქუჩის სახელდებისათვის საჭირო სამისამართო პროექტების მომზადება; სახელმწიფო გეოდეზიური გეგმური და სიმაღლური საფუძვლის შესაქმნელად საჭირო მუდმივმოქმედი რეფერენსული GPS სადგურების ქსელის გაფართოვება, არსებული სახელმწიფო გეგმური გეოდეზიური ქსელის რეკონსტრუირება; ახალი ციფრული განხორციელება; ტოპოგრაფიული რუკების შექმნის მიზნით შესაბამისი ღონისძიებების მიწის კადასტრისა და რეგისტრაციის ღონისძიებების ფარგლებში პრობლემური არეალების შერჩევა, გამოკვლევა და საჭირო ღონისძიებების დაგეგმვა, სახელმწიფო ამზომველების ქსელის ფორმირება, მიწის ნაკვეთების აზომვების განხორციელება GEO-CORS-ის გამოყენებით; აღსრულების ეროვნული ბიუროს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა 94 მომსახურების ხარისხიანად და ეფექტურად წარმართვის მიზნით მომსახურების სათანადო სტანდარტების შემუშავება და დანერგვა; მომსახურების ხარისხის კონტროლის სისტემის შექმნა და განვითარება; ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენებით საინფორმაციო ბაზების გაუმჯობესება; მომხმარებელთა კმაყოფილების მაღალი მაჩვენებლების მიღწევა-შენარჩუნების მიზნით, მომხმარებელთა კმაყოფილების კვლევის პერიოდულად განხორციელების პრაქტიკის განვითარება; ბიზნეს პროცესების მონიტორინგის, კვლევისა და ოპტიმიზაციის სისტემების განვითარება; საქმის გაძღოლის თანამედროვე მეთოდების, კორპორატიული ეთიკისა და პროფესიული უნარების განვითარების მხარდამჭერი სისტემების დანერგვა. სანოტარო მომსახურების ხელშეწყობა და განვითარება ლათინური ნოტარიატის სისტემაში დამკვიდრება. საერთაშორისო სემინარებისა და კონფერენციების ორგანიზება, მონაწილეობის მიღება, საერთაშორისო ექსპერტების დასკვნებისა და რეკომენდაციების გათვალისწინება ქართული კანონმდებლობის ევროპულ კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაციისათვის. ლათინური ნოტარიატის ფუნდამენტური პრინციპის − numerus klausus − დანერგვა, რაც გულისხმობს ნოტარიუსთა განსაზღვრული რაოდენობის დანიშვნას კონკრეტულ სამუშაო უბანში. სანოტარო სერვისების ხელმისაწვდომობა მთელი საქართველოს მასშტაბით. ნოტარიუსთა პალატის ინფორმაციული ტექნოლოგიების განვითარება. შეიქმნება სანოტარო დოკუმენტების ელექტრონული არქივი, რომელიც ნოტარიუსებს შესაძლებლობას მისცემს, ცენტრალიზებულად შეინახონ სხვადასხვა სახის ჩანაწერები და დოკუმენტები. ქვეყნის მასშტაბით მომუშავე ნოტარიუსთა ეფექტურ კომუნიკაციის უზრუნველყოფის მიზნით ერთიანი კორპორატიული ქსელი შემუშავება; ნოტარიუსთა და განხორციელება. სანოტარო ბიუროს თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლების კურსების საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო პენიტენციური სისტემის პოლიტიკის შემუშავება და მართვა საერთაშორისო სტანდარტების პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბების მიზნით შესაბამისი პოლიტიკის შემუშავება და მისი განხორციელების კოორდინაცია; ურთიერთობების კოორდინაცია სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებებთან და ორგანიზაციებთან, თანამშრომლობის ხელშეკრულებებისა და მემორანდუმების გაფორმება. სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმა საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის აღსრულების სისტემის ჩამოყალიბება; 95 თავისუფლებააღკვეთილთა ყოფითი და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება; პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის აღსრულების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და საწარმოო ზონის შექმნა; დაწესებულებებში არსებული სრულყოფილი პრობაციის სისტემის ჩამოყალიბება:  სსიპ - არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს ადმინისტრაციული შესაძლებლობების განვითარება;  სარეაბილიტაციო პროგრამების განხორციელება და მათში პრობაციონერების ჩართულობა. სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემისათვის თანამშრომელთა მომზადება და პროფესიული განვითარება სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემის პერსონალის პროფესიული მომზადება-გადამზადების გზით ქვეყანაში სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემაში მიმდინარე რეფორმების, სასჯელაღსრულების სიტემაში ევროპის საბჭოსა და გაეროს სტანდარტების მოთხოვნათა დანერგვისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის ხელშეწყობა; განათლებისა და პროფესიული განვითარების ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემის და სასწავლო პროგრამების განვითარება; სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემის კვალიფიციური კადრებით უზრუნველყოფა; სტრატეგიული ურთიერთთანამშრომლობის გაღრმავება სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურებთან, აკადემიურ ინსტიტუტებთან, არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და სხვადასხვა ქვეყნების შესაბამის სასწავლო დაწესებულებებთან; სისტემაში მისაღები და მომუშავე კადრების ტესტირების ინსტიტუტის დანერგვა და მისი ჩატარება მოთხოვნილებისამებრ, სისტემაში კვალიფიციური კადრების მიღებისა და ადგილზე მათი განათლებისა და პროფესიული განვითარების ხარისხის გაუმჯობესების ხელშეწყობა; მოქმედი სასწავლო პროგრამების განახლება და ახალი პროგრამების მომზადება ადგილობრივი რესურსებისა და საერთაშორისო ექსპერტების ჩართულობით, სწავლების ხარისხის სისტემატური გაუმჯობესების უზრუნველყოფა; საკანონმდებლო ცვლილებების შესაბამისად პენიტენციური სისტემის თანამშრომლების სწავლებისათვის ახალი სახელმძღვანელოების მომზადება და არსებულის განახლება; სასწავლო პროცესში ჩართული ტრენერების მომზადება/გადამზადების გზით სწავლების ხარისხის სისტემატური გაუმჯობესების უზრუნველყოფა. ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა უზრუნველყოფა ეკვივალენტური სამედიცინო მომსახურებით სასჯელაღსრულების სისტემაში ჯანმრთელობის დაცვის რეგულირება და ადმინისტრირება; ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთათვის ეკვივალენტური სამედიცინო მომსახურების განხორციელება პირველადი ჯანდაცვის დონეზე პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის აღსრულების 96 დაწესებულებებში, შემდგომ ჯანდაცვის დონეებზე, როგორც სასჯელაღსრულების, ასევე სამოქალაქო ჯანდაცვის სპეციალიზებულ სამედიცინო დაწესებულებებში; სასჯელაღსრულების სისტემაში გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა გავრცელების პრევენცია, ეპიდემიოლოგიური კონტროლი და მეთვალყურეობა; პირველადი ჯანდაცვის რგოლის ფუნქციონირება და შესაბამისი სამედიცინო მომსახურების მიწოდება; ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა უზრუნველყოფა სამკურნალწამლო საშუალებებით, მათთვის სპეციალიზებული სამედიცინო მომსახურების მიწოდება სასჯელაღსრულების სისტემასა და მის გარეთ; სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში აივ, ტუბერკულოზის და C ჰეპატიტის ინფექციების პრევენციის, დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის უზრუნველყოფა; მსჯავრდებულთათვის ფსიქიატრიული დახმარების, მკურნალობისა და რეაბილიტაციის უზრუნველყოფა; ხოლო წამალდამოკიდებულ პირთათვის მძიმე და განუკურნებელი სენით დაავადებულ მსჯავრდებულთა სასჯელისაგან გათავისუფლება; სამედიცინო პერსონალის პროფესიული განვითარება. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო შეიარაღებული ძალების მზადყოფნის შენარჩუნება და ამაღლება არსებული უსაფრთხოების გარემოდან გამომდინარე, საქართველოს შეიარაღებული ძალებისათვის დაკისრებული ამოცანების ეფექტიანად შესასრულებლად თავდაცვითი შესაძლებლობების გაუმჯობესება; კონცეპტუალური და დოქტრინული ბაზის განვითარება; ბუნებრივი და ტექნოგენური კატასტროფების დროს სამოქალაქო ხელისუფლების მხარდაჭერა; საყაზარმე, სამხედრო-სასწავლო დაწესებულებების და საინჟინრო-საფორტიფიკაციო და სააეროდრომე ინფრასტრუქტურის ზრდა და გაუმჯობესება. სამხედრო განათლების განვითარება კადეტების უზრუნველყოფა პროფესიული მომზადებით, საცხოვრებელი პირობებით, სასურსათო ულუფით (კვებით), სანივთე ქონებით, უნიფორმით, სამედიცინო დაზღვევით, სასწავლო ლიტერატურით და სოციალური პირობებით. ტრენერთა მომზადების პროექტის“ ფარგლებში ეროვნული თავდაცვის აკადემიის სექტორში არსებული ინტელექტუალური რესურსის რაციონალურად გამოყენება; დისტანციური სწავლების სისტემის პროექტის დანერგვა სასწავლო პროცესში თანამედროვე, მოქნილი, ეფექტიანი მეთოდით; ურთიერთგაგების მემორანდუმების გაფორმება უცხოურ უნივერსიტეტებთან და მათ ფარგლებში ორმხრივი ერთობლივი პროექტების განხორციელება; 97 უცხოელი ექსპერტებისა და მრჩევლების მოწვევა აკადემიაში, გამოცდილების გაზიარება, სასწავლო პროგრამებსა და სილაბუსებზე მუშაობა და მათი დახვეწა; სამომავლოდ აკადემიაში სამაგისტრო პროგრამების ამუშავება და ფუნქციონირება; NATO-ს DEEP-ის პროგრამასთან (სამხედრო განათლების განვითარების პროგრამა) მჭიდრო თანამშრომლობა; NATO-ს პარტნიორობა მშვიდობისათვის კონსორციუმის PFP-C სამუშაო ჯგუფებში აქტიური მონაწილეობა. თავდაცვის სფეროში ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მოსამსახურეთა და პენსიონერთა (საქართველოს თავდაცვის სამინისტროდან დათხოვნილი კომპენსაციის/ პენსიის მიმღები სამხედრო ან სპეციალური წოდების მქონე მოსამსახურე) და მათი ოჯახის წევრთა, ასევე დაღუპულ სამხედრო მოსამსახურეთა ოჯახის წევრთა და სამოქალაქო პირთა სათანადო სამედიცინო მომსახურების გაწევა; პაციენტთა ამბულატორიული, დისპანსერიზაცია; სტაციონალური მკურნალობა, სამედიცინო რეაბილიტაცია და პაციენტთა მკურნალობის შედეგების ანალიზი და მკურნალობის ხარისხისა და ეფექტურობის ამაღლების ღონისძიებების გატარება. კიბერუსაფრთხოების უზრუნველყოფა კრიზისების დროს თავდაცვის სფეროში შემავალი კრიტიკული მნიშვნელობის მქონე ობიექტების შეუფერხებლად მუშაობის, ინფორმაციული სივრცის უსაფრთხოების, ინფორმაციული და კომუნიკაციური ტექნოლოგიების პროგრამული და ტექნიკური დაცულობისა და ეფექტურად ფუნქციონირების უზრუნველყოფა; ინციდენტებზე სწრაფი რეაგირების ჯგუფის ჩამოყალიბებას და მათი სრული რეჟიმით ფუნქციონირება; თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლების კიბერუსაფრთხოების საკითხებში ნატოს სწავლებებში მონაწილეობისათვის მუდმივ ხელშეწყობა და მოსამზადებელი სამუშაოების განხორციელება. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო საზოგადოებრივი წესრიგი, სახელმწიფო საზღვრის დაცვა და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება ქვეყანაში საზოგადოებრივი წესრიგისა და სახელმწიფო უსაფრთხოების დონის ამაღლებისათვის სამინისტროს ბალანსზე რიცხული შენობა-ნაგებობების სრული რეაბილიტაცია და ახალი შენობების მშენებლობა, მათი მიმდებარე ტერიტორიების კეთილმოწყობა და დაცვითი სისტემებით უზრუნველყოფა, სამინისტროს ავტოპარკის მუდმივი განახლება, საგანგებო სიტუაციების მართვისათვის სასწავლო გეგმების ტექნოლოგიების განხორციელება, დანერგვა, კავშირგაბმულობის სასაზღვრო პოლიციის საშუალებების რეგიონალური ახალი, თანამედროვე სამმართველოების, მათი განყოფილებების და სასაზღვრო-საემიგრაციო გამშვები პუნქტების მუდმივი და შეუფერხებელი კავშირის გაუმჯობესება, სასაზღვრო სექტორებამდე და სასაზღვრო საგუშაგოებამდე მაღალი გამავლობის სატრანსპორტო საშუალებებით მისვლის ხელშეწყობა, სასაზღვრო სივრცის მოდერნიზებული სწრაფმავალი კატარღებით კონტროლირება და სამაშველო ოპერაციების წარმოება ავიაციის გამოყენებით. ასევე საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების და წესრიგის უზრუნველყოფა, კომპიუტერული და 98 სპეციალური ტექნიკის ეტაპობრივი ცვლა, ინოვაციური თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა, ქსელური უწყვეტი კავშირის უზრუნველყოფა, ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობის ამოცანათა შესრულებისათვის საინფორმაციო სისტემების შექმნა, სამინისტროს მოსამსახურეთათვის სადაზღვევო მომსახურების გაუმჯობესება და სისხლის სამართლის სტატისტიკის წარმოება უწყებებს შორის შეთანხმებული მემორანდუმის შესაბამისად. საქართველოს პარტნიორი სახელმწიფოების ხელშეწყობით პირადი შემადგენლობის კვალიფიკაციის ამაღლება, მომზადება–გადამზადება. საერთაშორისო თანამშრომლობის კუთხით საერთაშორისო ხელშეკრულებებისა და შიდა კანონმდებლობის შესაბამისად, ოპერატიულ-სამძებრო ინფორმაციის გაცვლა, ერთობლივი ოპერაციების ჩატარება და სხვა. საერთაშორისო სამართლებრივი თანამშრომლობის და სამართლებრივი ბაზის განვითარება; არალეგალ მიგრანტთა გამოვლენის პროგრამის დანერგვა, რომლის დანიშნულებაა მიგრანტის შესახებ ყველა იმ ინფორმაციის შეგროვება და ასახვა პროგრამაში, რაც დაკავშირებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე მათ ლეგალურ თუ არალეგალურ ყოფნასთან. სისტემა მოახდენს იმ პირის იდენტიფიცირებას, რომელსაც არ აქვს ქვეყანაში ლეგალურად ყოფნის საფუძველი. მონაცემთა ბაზაზე დაყრდნობით, მიგრაციის სამსახური განახორციელებს უცხოელთა ქვეყანაში ყოფნის მონიტორინგს. არალეგალ მიგრანტთა განთავსების ცენტრის აღჭურვა შესაბამისი მატერიალურ/ტექნიკური ბაზით, რომელიც დააკმაყოფილებს საერთაშორისო სტანდარტებს; ადამიანის უფლებების დაცვისა და უსაფრთხოების გაუმჯობესების მიზნით, ადამიანის უფლებების დაცვის საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვა, არაადამიანური მოპყრობის აღკვეთა და სისხლის სამართლებრივ საქმეებზე დაკავებული და ადმინისტრაციულ პატიმრობაში მყოფი პირებისათვის მაქსიმალურად უსაფრთხო გარემოს შექმნა. შესაბამისი ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება. შესაბამისი პრევენციული სახის ღონისძიებების გატარება ნარკომანიასთან ბრძოლის კუთხით. ქვეყნის მასშტაბით ქბრბ საფრთხეებისადმი ერთიანი მექანიზმის ჩამოყალიბების მიზნით, ქიმიური, ბიოლოგიური, რადიაციული და ბირთვული (ქბრბ) პროგრამის განხორციელება. ქბრბ კუთხით არსებული მდგომარეობის მუდმივი შესწავლისა და შეფასების, ახალი საფრთხეების, რისკებისა და გამოწვევების საფუძველზე, განხორციელდება სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის პერიოდული განახლება. ევროკავშირსა და საქართველოს შორის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის დიალოგის ფარგლებში აღებული ვალდებულებების თანახმად, საქართველოში ევროკავშირისა და საერთაშორისო სტანდარტების დაცვით ორგანიზებული დანაშაულის პრევენციისა და მის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლებრივი და ინსტიტუციონალური ჩარჩოს ჩამოყალიბება. ტრეფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლის კუთხით არსებული მდგომარეობის შესწავლა, ანალიზი, ადამიანებით ვაჭრობის წინააღმდეგ ბრძოლის 2013-2014 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული 99 შსს-ს მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების მონიტორინგი და შესაბამისი ღონისძიებების გატარება. წინასწარი დაკავების საკნებში მოთავსებულთა რეგისტრაცია, სამედიცინო შემოწმება და რეგულარული მონიტორინგი წინასწარი დაკავების იზოლატორებზე. მოთავსებულთა ინფორმირება (საპროცესო უფლებების შესახებ), დაკავებულ პირთათვის საკვების მიწოდება და სანიტარული პირობების გაუმჯობესება. სისხლის სამართლის რეფორმის ფარგლებში, დროებითი მოთავსების იზოლატორებში ადამიანის უფლებების დაცვის საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვა, არაადამიანური მოპყრობის აღკვეთა და დაკავებული და ადმინისტრაციულ პატიმრობაში მყოფი პირებისათვის მაქსიმალურად უსაფრთხო გარემოს შექმნა. დანაშაულის პრევენციის კუთხით აქტიური თანამშრომლობა საზოგადოებასთან. საზოგადოებასთან ინტენსიური ურთიერთობების მექანიზმების შემუშავება და სისხლის სამართლის რეფორმის ფარგლებში საინფორმაციო კამპანიების ჩატარება დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლაში მოქალაქეთა თვითშეგნების ამაღებისა და ჩართულობისთვის. საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის კონტროლირებადი სივრცის მაქსიმალურად გასაკონტროლებლად და კანონსაწინააღმდეგო ქმედებათა გამოსავლენად და აღსაკვეთად, სასაზღვრო სექტორებამდე და სასაზღვრო პოსტებამდე გზებისა და ხიდების მშენებლობა, შესაბამისი ქვედანაყოფების მაღალი გამავლობის სატრანსპორტო საშუალებებით უზრუნველყოფა. სასაზღვრო სექტორებისათვის ახალი შენობების მშენებლობა, დასაცავი მონაკვეთებისათვის სათვალთვალო კოშკურების მოწყობა და არსებულის რეაბილიტაცია, საგუშაგოებისა და პოსტების ელექტრიენერგიით უზრუნველყოფა, კავშირგაბმულობის სისტემის მოდერნიზაცია და სახელმწიფო საზღვრის სრული პერიმეტრის დაფარვა სათანადო რადიოკავშირის საშუალებებით. სანაპირო დაცვის შესაძლებლობების შემდგომი განვითარება, ახალი, უფრო ეფექტური მცურავი საშუალებებით აღჭურვა და არსებულის მოდერნიზება. რადიოტექნიკური დაკვირვების სისტემების და მცურავი საშუალებების მეშვეობით საქართველოს საზღვაო სივრცეში სამართლებრივი რეჟიმის დაცვის კონტროლი, სამართალდარღვევათა პრევენცია, გამოვლენა და აღკვეთა, საქართველოსა და უცხო ქვეყნის გემების საქმიანობის მონიტორინგი, ზღვაოსნობისა და ნაოსნობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, ზღვაზე ძებნა-გადარჩენის ოპერაციების განხორციელება, ნავსადგურის დაცვისა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ღონისძიებათა კონტროლი, ზღვის მხრიდან სტრატეგიული ობიექტების დაცვა. სახელმწიფო საზღვრის დამრღვევთა ძებნისა და დევნის ეფექტიანობის ამაღლების მიზნით კინოლოგიური სამსახურის განვითარება, ვოლიერებისა და სამძებრო ძაღლებისთვის სავარჯიშო ტერიტორიების მოწყობა; სამძებრო-სამაშველო ოპერაციების დღისით და ღამით, რთული მეტეოპირობების მიუხედავად სრულყოფილად ჩატარების მიზნით, სასაზღვრო ავიაციის საფრენი აპარატების და სანაპირო დაცვის სწრაფმავალი კატარღების თანამედროვე საკომუნიკაციო–სანავიგაციო და ღამის ხედვის ხელსაწყოებით აღჭურვა. 100 ეროვნული საგანძურის, დიპლომატიური წარმომდაგენლობებისა და სხვა დაწესებულებების დაცვის უსაფრთხოების დონის ამაღლება დიპლომატიური მისიების და მათი ხელმძღვანელების რეზიდენციების, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი სახელმწიფო ობიექტების, ეროვნული საგანძურისა და საპატრიარქოს ობიექტების დაცვა. დაცვის პოლიციის ავტოფარეხის რეკონსტრუქცია, ავტოპარკის განახლება და ობიქტებისათვის, რომლებიც მუდმივ მეთვალყურეობას საჭიროებენ, საგუშაგო ჯიხურების დამზადება და მათი მონტაჟი; საპატრულო-საგუშაგო ჯგუფის ეკიპირების განახლება; დაცვის მუშაკების პროფესიული დონის ამაღლების მიზნით სასროლეთის (ტირის) დარბაზის მშენებლობა. სამართალდამცავი სრუქტურებისათვის მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება, გადამზადება, საარქივო ფონდების დიგიტალიზაცია და მოქალაქეთა მომსახურება საშუალო რგოლის პროფესიონალი კადრების მომზადებისათვის და პოლიციელის პროფესიის პოპულარიზაციისათვის, სისტემის გაჯანსაღებისათვის, პოლიციელის კარიერულ წინსვლისა და თანმიმდევრული სისტემის შექმნისათვის საბაკალავრო პროგრამის „სამართალმცოდნეობა“ (რომელიც წარმოადგენს უმაღლესი განათლების პირველ საფეხურს) და სამაგისტრო პროგრამის „საპოლიციო რეგულირების სამართლის“ (რომელიც წარმოადგენს უმაღლესი განათლების მე-2 საფეხურს) შემუშავება და განხორციელება; პოლიციის მუშაობის ეფექტიანობის ზრდა და პოლიციის საზოგადოებაზე ორიენტირებულობა. კორიდორული სისტემის, მრავალპროფილიანი იმიტირებული საცხოვრებელი შენობის „ტაქტიკური სახლი“ აშენება, რომელიც უნდა იყოს აღჭურვილი თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი ინვენტარით; პოლიციის თანამშრომლების პრაქტიკული უნარების გაუმჯობესებისათვის იმიტირებული სოფლის მშენებლობა; მეხანძრე-მაშველთა სფეროს სპეციალისტის მომზადება; არსებული შენობა ნაგებობების სათანადოდ აღჭურვა შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით. კონტრაბანდული ტვირთების (მათ შორის რადიაქტიული ნივთიერებების) ბრუნვის, სახელმწიფო და რეგიონალური უსაფრთხოების ხელყოფის აღკვეთისმიზნით, რადიაციის აღმომჩენი დეტექტორისა და ბარგის სკანირების აპარატის დამონტაჟება იმიტირებულ საკონტროლო გამშვებ პუნქტში. შემთხვევის ადგილის დათვალიერებასთან დაკავშირებული ღონისძიებების სწორად ჩატარების მიზნით კრიმინალისტიკური კაბინეტს მოწყობა, რომელიც უზრუნველყოფს პროფესიული უნარ-ჩვევების გამომუშავებას. შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემის მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით უზრუნველყოფა 101 სამინისტროს მოსამსახურეთა, თადარიგში დათხოვნილ პირთა მათი ოჯახების წევრთა და სამინისტროს სასწავლო დაწესებულებების მსმენელთა სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა; სამინისტროს თანამშრომელთა ავადობისა და შრომისუუნარობის შემცირება, დისპანსერიზაცია, სამკურნალწამლო საშუალებებით უზრუნველყოფა, სტაციონალური მკურნალობა, ავადობის მიზეზების შესწავლა, დაჭრილთა სამედიცინო რეაბილიტაცია, პენსიონერთა და უნარშეზღუდულთა სამედიცინო შემოწმება; დადგენილი წესით სამხედრო-საექიმო კომისიის ორგანიზება და ჩატარება. შესაძლო საბრძოლო მოქმედებების დროს დაჭრილთათვის სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა და ევაკუაციის ორგანიზება. სამედიცინო აპარატურის განახლება/შევსება. სამედიცინო პერსონალის კვალიფიკაციის ასამაღლებელ ღონისძიებათა უზრუნველყოფა. მედიცინის თანამედროვე მიღწევების გაცნობა და პრაქტიკაში დანერგვა. სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნა და მართვა სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების დაგროვებისა და მისი სწორად მართვის საკითხებში მეთოდოლოგიის შემუშავება და მარაგების შევსება. სახელმწიფო რეზერვების მატერიალურ ფასეულობათა ოპერაციების წარმოება, უიმედო დებიტორული დავალიანებების ბალანსიდან მოხსნა და ჩამოწერა. ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ნატო-საქართველოს კომისიის სხდომების კოორდინაცია; საქართველოს 2015 წლის წლიური ეროვნული პროგრამის შემუშვება და განხრციელების მონიტორინგი და კოორდინაცია; თვით-შეფასების დოკუმენტის მომზადება; საზოგადოების ინფორმირება ნატო-სა და ნატო-საქართველოს ურთიერთობების შესახებ; ნატოსთან არსებით ღონისძიებათა პაკეტის განხორციელებისადმი საერთაშორისო მხარდაჭერის მოპოვების ხელშეწყობა; „ერთის მხრივ, ევროკავშირს და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებსა და მეორეს მხრივ, საქართველოს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმებისა“ და „საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების დღის წესრიგის“ 2015 წლის ეროვნული სამოქმედო გეგმის განხორციელების კოორდინაცია; ევროკავშირის ინიციატივების - „აღმოსავლეთ პარტნიორობის” (Eastern Partnership) და „პარტნიორობა მობილურობისათვის” (Mobility Partnership) ფარგლებში თანამშრომლობის განვითარება; ევროინტეგრაციის საკითხთა კომუნიკაციისა და ინფორმაციის შესახებ საქართველოს მთავრობის 20142017 წლების სტრატეგიის 2015 წლის სამოქმედო გეგმის განხორციელების კოორდინაცია; 102 ევროკავშირის დახმარების ფარგლებში გათვალისწინებული საერთაშორისო ფინანსური შეთანხმებების მომზადება და ხელმოწერა, მიმდინარე ევროკავშირის პროექტების დაგეგმვისა და განხორციელების ეფექტური კოორდინაცია დახმარების მიმღები დარგობრივი უწყებების შესაძლებლობების გაზრდა ევროკავშირის დახმარების პროექტების განხორციელების პროცედურების შესახებ. დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ქართული დიასპორის მაქსიმალური ჩართვა ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკურ და კულტურულ ცხოვრებაში, შესაბამის სახელმწიფო უწყებებთან თანამშრომლობით მათთვის კონკრეტული პროექტების შეთავაზება და მათი პოპულარიზაცია; ყოველწლიურად საქართველოში დიასპორის დღის აღნიშვნა და ამ დღისადმი მიძღვნილ კულტურულ ღონისძიებებში ქართული დიასპორის წარმომადგენელთა ჩართვა; უცხოეთში მცხოვრები თანამემამულეების, საზღვარგარეთ არსებული დიასპორული ორგანიზაციების, საკვირაო სკოლებისა და შემოქმედებითი კოლექტივების მხარდამჭერი ღონისძიებების დაფინანსება, ქართული სახლების არეალის გაფართოება; საქართველოში და საზღვარგარეთ ბიზნეს-სამეცნიერო ფორუმების გამართვა, ქართული კომპანიების დიასპორულ ორგანიზაციებთან დაკავშირება, უცხოეთში მოღვაწე ქართველი ბიზნესმენებისათვის საინვესტიციო პროექტების შეთავაზება და საქართველოში უცხოური ინვესტიციების მოსაზიდად ქართული დიასპორის კავშირების გამოყენება. შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი გამყოფი ხაზების ორივე მხარეს მცხოვრებ მოსახლეობას შორის ნდობის აღდგენის, მათი შერიგებისა და დეოკუპაციისათვის საფუძვლის მომზადების მიზნით, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ჰუმანიტარული, სოციალ-ეკონომიკური და ნდობის გაღრმავების მიმართულებით განსახორციელებელი პროექტების ხელშეწყობა და კოორდინაცია. ეთნიკური უმცირესობების საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა, მათთვის განათლების, მედიისა და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა, სახელმწიფო ენის ცოდნის დონის ამაღლება და მათი კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება-განვითარება. რეინტეგრაციის მიზნით ჩართულობის სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის განხორციელება. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 103 საარჩევნო გარემოს განვითარება რეფერენდუმის/პლებისციტის გამართვა, საჯარო ხელისუფლების წარმომადგენლობითი ორგანოების წევრთა და საჯარო ხელისუფლების თანამდებობის პირთა ასარჩევად საყოველთაო არჩევნების ჩატარების უზრუნველყოფა; არჩევნების და რეფერენდუმის/პლებისციტის მონაწილეთა მიერ თავიანთი კანონიერი უფლებების დაუბრკოლებლად განხორციელების უზრუნველყოფა; არჩევნების პროცესთან დაკავშირებული სამოქალაქო აქტივობების მხარდაჭერა და ამომრჩეველთა სამოქალაქო და საარჩევნო კულტურის ამაღლება; ამომრჩეველთა ინფორმირების ინსტრუმენტების შექმნა, პროფესიული ეთიკის ელემენტების გაძლიერება, სავალდებულო ტრენინგების, სერტიფიცირების, დისტანციური და ელექტრონული სწავლების მეთოდების დანერგვა; ეფექტიანი საკომუნიკაციო არხების განვითარება, დაინტერესებული მხარეების ჩართულობა, მედიის, სოციალური ქსელების და პირდაპირი კავშირების გამოყენება; საარჩევნო პროცესების დაგეგმვა, ყველა ტიპის არჩევნების ჩატარების ორგანიზაციული, სამართლებრივი და ტექნიკური უზრუნველყოფა. საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარების და სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა საარჩევნო რეფორმების ხელშეწყობა; კომპეტენციის ფარგლებში მონიტორინგის განხორციელება; ადგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან მჭიდრო თანამშრომლობა; საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელეთა სერტიფიცირების ჩატარება; პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის განვითარებისა და ჯანსაღი, კონკურენტუნარიანი პოლიტიკური სისტემის ჩამოყალიბების ხელშეწყობისათვის „მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონით გათვალისწინებული ფონდის ფუნქციების შესრულება. პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის დაფინანსება „მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის განვითარებისა და ჯანსაღი კონკურენტუნარიანი პოლიტიკური სისტემის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა; საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, პოლიტიკური პარტიების საარჩევნო კამპანიის ფინანსური მხარდაჭერა; 104 საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან იმ პარტიების დაფინანსება, რომლებმაც ბოლო საპარლამენტო არჩევნებში ან ბოლო ადგილობრივი თვითმმართველობის საერთო არჩევნებში მიიღეს მონაწილე ამომრჩეველთა ხმების 3% ან მეტი; საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, პოლიტიკური პარტიებისათვის (კვლევები, სწავლება, კონფერენციები, მივლინებები, რეგიონული პროექტები) სახელმწიფო ბიუჯეტით განსაზღვრული თანხების განაწილების უზრუნველყოფა; არასამთავრობო ორგაზიციებისთვის საარჩევნო თემატიკაზე საგრანტო კონკურსების ჩატარება და გრანტებისათვის სახელმწიფო ბიუჯეტით განსაზღვრული თანხების განაწილების უზრუნველყოფა. სასამართლო სისტემა მოსამართლეთა და სასამართლოს თანამშრომელთა გადამზადება. მოსამართლეთა ვაკანტური ადგილების ეტაპობრივად შევსება. შესაბამისად საკვალიფიკაციო გამოცდებისა და კონკურსების ორგანიზება, მოსამართლედ გამწესება იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში სასწავლო კურსის გავლის შემდეგ; ნაფიცი მსაჯულების და მსაჯულობის კანდიდატების უზრუნველყოფა კანონმდებლობით დადგენილი ყველა იმ ხარჯის ანაზღაურებით, რომელიც დაკავშირებულია მათ მიერ საკუთარი მოვალეობის შესრულებასთან; საქართველოს უზენაესი და საკონსტიტუციო სასამართლოების გამჭირვალობის და საჯაროობის პროცესის გაგრძელება; საზოგადოებისათვის სასამართლო რეფორმის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება; საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის ფუნქციონირების გაძლიერების ღონისძიებები საქართველოს ტერიტორიაზე, თავისუფლების შეზღუდვის ადგილებში ადამიანის უფლებათა დაცვის მდგომარეობაზე გეგმიური და მოულოდნელი (დაუგეგმავი) მონიტორინგის განხორციელება; წამებისა და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის ან სასჯელის პრევენციის მიზნით რეკომენდაციების შემუშავება; მონიტორინგის ანგარიშების მომზადება და მათი წარდგენა;საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიშების გამოცემა და სხვადასხვა დონეზე წარდგენა; ადამიანის უფლებათა სავარაუდო დარღვევების შესახებ განცხადების/საჩივრების მიღება, განხილვა და შესაბამისი რეაგირება; შემუშავებული რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგი, მათი განხორციელების შეფასება; 105 საქართველოს სახალხო დამცველის რეგიონული ოფისების მუშაობის მხარდაჭერა და მათი გაზრდა;ადამიანის უფლებათა სფეროში საგანმანათლებლო კამპანიების განხორციელება, მათ შორის სოციალური რეკლამის დამზადება და მედიის საშუალებით გავრცელება;სამიზნე აუდიტორიებისთვის საგანმანათლებლო აქტივობების განხორციელება; საქართველოს სახალხო დამცველის საინფორმაციო ბიულეტენის ყოველთვიური გამოცემა;ადამიანის უფლებათა თემატიკაზე ყოველთვიურად საჯარო დებატების გამართვა, კონკურსების ჩატარება, სხვადასხვა პუბლიკაციების გამოცემა და გავრცელება;ტოლერანტობის კულტურის განვითარებისა და თანასწორუფლებიანი გარემოს ჩამოყალიბების ხელშეწყობა;უმრავლესობისა და უმცირესობის ჯგუფებს შორის მრავალმხრივი დიალოგის ხელშეწყობა; ეროვნული და რელიგიური უმცირესობების ინტეგრაციის პროცესის ხელშეწყობა; რელიგიური და ეთნიკური უმცირესობების მდგომარეობის მონიტორინგი, არსებული ტენდენციების გამოკვეთა და ანალიზი, ტოლერანტობის საკითხებზე რეკომენდაციებისა და წინადადებების მომზადება და წარდგენა შესაბამისი სახელმწიფო უწყებებისთვის;მთავრობის ადამიანის უფლებათა სამოქმედო გეგმის და შემწყნარებლობისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის ეროვნული სამოქმედო გეგმის მონიტორინგი, რელიგიათა და ეროვნულ უმცირესობათა საბჭოების ჩართულობით; ბავშვთა უფლებრივი მდგომარეობის ზედამხედველობა, როგორც ცენტრში, ისე რეგიონებში; არასრულწლოვანთა სასჯელაღსრულების დაწესებულებების მონიტორინგის გაძლიერება;სკოლამდელი დაწესებულებების მონიტორინგი; 24 საათიანი სახელმწიფო ზრუნვის ქვეშ მყოფი არასრულწლოვნების მომზადების ზედამხედველობა სამზრუნველო დაწესებულებიდან გასვლის მიმართულებით; საქართველოში გენდერული თანასწორობის დაცვის კუთხით არსებული ეროვნული და საერთაშორისო აქტების შესრულების მონიტორინგი,სახალხო თანასწორობის საკითხის დარღვევასთან დამცველის აპარატში შემოსული გენდერული დაკავშირებული განცხადება/საჩივრების შესწავლა და შესაბამისი დასკვნების/რეკომენდაციების/წინადადებების პროექტების მომზადება; საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ გენდერული თანასწორობის სფეროში მოქმედ სახელმწიფო თუ არასახელმწიფო ორგანოების და ორგანიზაციების საქმიანობის, გამოცდილების განზოგადება და საქართველოში დანერგვის ორგანიზება; შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების უფლებრივი მდგომარეობის მონიტორინგი; შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მიმართ ეფექტური სახელმწიფო პოლიტიკის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ინტერესების ადვოკატირება; გაეროს „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციით“ დადგენილი მოთხოვნების შესრულებაზე მონიტორინგის განხორციელება; 106 ე.წ. გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესწავლა და მონიტორინგი; „დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული ფუნქციების შესრულება; ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის მონიტორინგის განხორციელება თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროში. სსიპ −კონკურენციის სააგენტო თავისუფალი მეწარმეობისა და კონკურენციის ხელშეწყობა; ბაზრის ლიბერალიზაციის ხელისუფლების ან/და ხელშეწყობის ადგილობრივი მიზნით, სახელმწიფო, თვითმმართველობის ავტონომიური ორგანოს მიერ რესპუბლიკის ბაზარზე შესვლის ადმინისტრაციული, სამართლებრივი და დისკრიმინაციული ბარიერების დაუშვებლობა; ეკონომიკური აგენტების საქმიანობაში თანასწორუფლებიანობის პრინციპების დაცვა, რომელიც ითვალისწინებს:  დომინირებული მდგომარეობის ბოროტად გამოყენების დაუშვებლობას;  კონკურენციის შემზღუდავი ხელშეკრულებების, გადაწყვეტილებებისა და შეთანხმებული ქმედებების დაუშვებლობას; სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკის ხელისუფლების ან/და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს მიერ კონკურენციის არამართლზომიერად შემზღუდავი ექსკლუზიური უფლებამოსილების მინიჭების დაუშვებლობა; კონკურენციის შემაფერხებელი სახელმწიფო დახმარებების დაუშვებლობა; კონკურენციის სააგენტოს მიერ გადაწყვეტილებების მიღების საჯაროობის, ობიექტურობის, არადისკრიმინაციულობისა და გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა; ქვეყნის კონკურენციის მარეგულირებელი კანონმდებლობის შემდგომი სრულყოფა. სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა 107 სტატისტიკური საქმიანობისას გამოსაყენებელი სტატისტიკური სტანდარტებისა და მეთოდოლოგიების შემუშავება; სტატისტიკური სამუშაოების პროგრამების შემუშავება; სტატისტიკური კვლევების მართვის და განხორციელების მიზნით საჭირო საკადრო და ადმინისტრაციული რესურსებით უზრუნველყოფა; სტატისტიკური კლევების ფინანსური, მატერიალურ-ტექნიკური და ინფორმაციულ-ტექნოლოგიური საშუალებით მხარდაჭერა; სტატისტიკური სამუშაოების პროგრამა ქვეყნისათვის განსაკუთრებული მნიშვნელობის მქონე სტატისტიკური კვლევების მომზადება, განხორციელება და შედეგების გავრცელება, ეროვნული ანგარიშების წარმოებისთვის დაუკვირვებადი ეკონომიკის მოცულობის განსაზღვრა ეკონომიკური საქმიანობის სახეების მიხედვით, ქვეყნის საექსპორტო პოტენციალისა და საინვესტიციო მიკრო კლიმატის შეფასება, სამომხმარებლო ფასებისა და მწარმოებელთა ფასების ინდექსების გაანგარიშება, ბიზნეს სექტორში (აგრეთვე არაკომერციულ ორგანიზაციების სექტორში) მიმდინარე მოვლენების და პროცესების ანალიზი, შრომის სტატისტიკის მაჩვენებლების გაანგარიშება სამეწარმეო და არასამეწარმეო სფეროში კერძო და სახელმწიფო სექტორში, მიმდინარე დემოგრაფიული კვლევა; მოსახლეობის ეკონომიკური და სოციალური მდგომარეობის შეფასების მიზნით მოსახლეობის უთანაბრობის, დასაქმებისა და უმუშევრობის, შემოსავლებისა და ხარჯების და სხვა მაჩვენებლების დადგენა; სასოფლო მეურნეობათა შინამეურნეობების შესახებ შერჩევითი მიმდინარე გამოკვლევა, სოფლის სტატისტიკური მეურნეობისა მონაცემების და მოპოვება, საქართველოს დამუშავება და გავრცელება, ტურიზმისა და ენერგორესურსების მოხმარების სტატისტიკის კვლევა; მოსახლეობის საყოველთაო აღწერა 2014 წელს ჩასატარებელი საქართველოს მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის მონაცემთა ელექტრონული დამუშავება, ანალიზი და გამოქვეყნება. სსიპ – საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო სტაბილური ეკონომიკური განვითარების, მოსახლეობის დასაქმებისა და ცხოვრების დონის გაუმჯობესების მიზნით ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა; 108 ქვეყნის საინვესტიციო შესაძლებლობებზე ცნობადობის ამაღლება; წინა წლებში შემოსული და პოტენციური უცხოელი ინვესტორებისათვის საინფორმაციო მომსახურების გაწევა და მათ მიერ წამოწყებული სამეწარმეო საქმიანობის ხელშეწყობა; ქვეყნისათვის პრიორიტეტულ სექტორებში უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის მიზნით საჭირო სამუშაოების ჩატარება. სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური დაზღვევის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის გატარება; სადაზღვევო ბაზრის ფინანსური სტაბილურობისათვის ხელის შეწყობა; კომპეტენციის ფარგლებში ნორმატიული და მეთოდოლოგიური ბაზრის შექმნა და მისი შესრულების კონტროლი; სავალდებულო დაზღვევების შესახებ სტანდარტების შემუშავება; პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი საჯარო და კერძო პირებისთვის კონსულტაციის გაწევა მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებულ საკითხებზე; მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებული განცხადებების განხილვა; მონაცემთა დამუშავების კანონიერების შემოწმება (ინსპექტირება) საჯარო და კერძო დაწესებულებებში; საზოგადოების ინფორმირება მონაცემთა დაცვის მდგომარეობისა და მასთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ; პერსონალური მონაცემების დამუშავების ევროპული სტანდარტების დასანერგად შესაბამისი ნორმატიული აქტებისა და რეკომენდაციების მომზადება, ინსპექტირების მეთოდოლოგიის შემუშავება და შემდგომი დახვეწა, სხვა ქვეყნებში მონაცემთა გადაცემაზე კონტროლის გაუმჯობესება. საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა მეწარმე სუბიექტების შესახებ საჭირო ინფორმაციის მარტივად და დროულად მიღების მიზნით „ონლაინ ბიზნეს-კატალოგის“ ფორმატის საძიებო ვებპორტალის შექმნა; 109 საქართველოში ექსპორტ-იმპორტის შესახებ და საბაჟოს საქმიანობასთან დაკავშირებული ინფორმაციის მოძიება-დამუშავება; მეწარმე სუბიექტებისათვის შესაბამისი საინფორმაციო-საკონსულტაციო მომსახურებისა და რეკომენდაციების გაწევა; დავების გადაწყვეტის ალტერნატიული მექანიზმების განვითარების კუთხით საერთაშორისო (რეგიონული) საარბიტრაჟო იმსტიტუტის განვითარება და საქართველოს ეროვნული მედიაციის ცენტრის შექმნა; თავისუფალი ვაჭრობის პრინციპების გათვალისწინებით საკანონმდებლო ინიციატივების მომზადება; საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებში რეგიონული პალატების განვითარება; ბიზნეს-კატალოგის განახლებადი და ყოველწლიური ბეჭვდვითი ვერსიის შექმნა; საქონლის წარმოშობის სერტიფიკატების ელექტრონული სისტემის დანერგვა; „ატა კარნეტი“-ს საერთაშორისო სასაქონლო პასპორტისა და „ბიო სერტიფიკატების“ გაცემასთან დაკავშირებული სამუშაოების განხორციელება. ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი საქართველოში მცხოვრები სოციალურად განსაკუთრებულად დაუცველი ან კატასტროფული სოციალური დანახარჯების რისკის წინაშე მდგარი პირებისათვის ალტერნატიული (არასაბიუჯეტო) რესურსების მობილიზაცია და პრიორიტეტულ სოციალურ საჭიროებებზე მიმართვა საზოგადოების, კერძო სექტორისა და სახელმწიფოს მონაწილეობით; სოციალური და ჯანდაცვითი პროექტების დაფინანსება, მათ შორის, ერთჯერადი დახმარებების და ასევე, რეგულარული სოციალური შემწეობების/პროექტების დაგეგმვა/განხორციელება. მხარჯავი დაწესებულებების მიერ განსახორციელებელი პროგრამები და მათი დაფინანსება ათასი ლარი კოდი 01 00 დასახელება საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები 2015 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში 2016 წლის გეგმა 2017 წლის გეგმა 60,531.7 62,535.6 65,637.4 68,945.0 2018 წლის გეგმა 01 01 საკანონმდებლო საქმიანობა 52,091.0 54,695.6 57,430.4 60,302.0 01 02 საბიბლიოთეკო საქმიანობა 7,990.7 7,340.0 7,707.0 8,093.0 110 01 03 ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირება 450.0 500.0 500.0 550.0 02 00 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია 9,000.0 9,000.0 9,000.0 9,000.0 03 00 საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 03 01 საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 03 02 ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკის ღონისძიებები 0.0 0.0 0.0 0.0 04 00 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია 32,500.0 32,500.0 32,500.0 32,500.0 04 01 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია 25,240.0 25,240.0 25,240.0 25,240.0 04 02 საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს აპარატი 5,370.0 5,370.0 5,370.0 5,370.0 04 03 საქართველოს ეკონომიკური საბჭოს აპარატი 1,365.0 1,365.0 1,365.0 1,365.0 04 04 საგადასახადო ომბუდსმენის აპარატი 525.0 525.0 525.0 525.0 13,473.0 14,115.0 14,791.0 15,500.0 05 00 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 06 00 საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 22,000.0 58,300.0 58,400.0 60,800.0 06 01 საარჩევნო გარემოს განვითარება 8,552.0 8,600.0 8,600.0 9,000.0 06 02 არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები 0.0 30,000.0 30,000.0 32,000.0 06 03 საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარების და სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა 663.0 700.0 800.0 800.0 06 04 პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის დაფინანსება 12,785.0 19,000.0 19,000.0 19,000.0 07 00 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 3,390.0 3,315.0 3,315.0 3,315.0 6,615.0 6,615.0 6,615.0 6,615.0 6,615.0 6,615.0 6,615.0 6,615.0 50,095.0 50,055.0 50,045.0 51,045.0 08 00 08 01 09 00 საქართველოს უზენაესი სასამართლო საქართველოს უზენაესი სასამართლო საერთო სასამართლოები 09 01 საერთო სასამართლოების სისტემის განვითარება და ხელშეწყობა 48,855.0 48,730.0 48,720.0 49,720.0 09 02 მოსამართლეებისა და სასამართლოს თანამშრომლების მომზადება-გადამზადება 1,240.0 1,325.0 1,325.0 1,325.0 10 00 საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 2,700.0 2,700.0 2,700.0 2,700.0 111 11 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქ ფოთში 900.0 900.0 900.0 900.0 12 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში 700.0 700.0 700.0 700.0 13 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქ ქუთაისში 800.0 800.0 800.0 900.0 14 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში 800.0 800.0 800.0 800.0 15 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში 650.0 650.0 650.0 700.0 16 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში 650.0 650.0 650.0 650.0 17 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში 650.0 650.0 650.0 650.0 18 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქ რუსთავში 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 19 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში 700.0 700.0 700.0 780.0 20 00 ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 3,100.0 3,100.0 3,100.0 3,100.0 112 20 01 ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 2,730.0 3,100.0 3,100.0 3,100.0 20 02 სსიპ – საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ 370.0 0.0 0.0 0.0 21 00 დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 22 00 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 1,350.0 1,400.0 1,400.0 1,400.0 23 00 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 199,000.00 200,900.00 205,000.00 208,100.00 23 01 სახელმწიფო ფინანსების მართვა 29,935.0 31,300.0 31,300.0 31,300.0 23 02 შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება 142,444.0 142,000.0 146,000.0 149,000.0 23 03 ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია 17,021.0 18,000.0 18,000.0 18,000.0 23 04 ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური უზრუნველყოფა 8,200.0 8,200.0 8,200.0 8,200.0 23 05 საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება 1,400.0 1,400.0 1,500.0 1,600.0 24 00 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 126,411.80 128,048.00 128,225.00 133,571.00 24 01 ეკონომიკური და სექტორული (ტრანსპორტი,მშენებლობა) პოლიტიკა და მისი განხორციელების კოორდინაცია 65,255.00 75,100.0 75,000.0 80,000.0 24 02 ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება 1,525.00 1,530.0 1,535.0 1,540.0 24 03 სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს განვითარება 2,088.00 1,960.0 1,960.0 1,980.0 24 04 აკრედიტაციის პროცესის მართვა და განვითარება 476 500.0 500.0 500.0 24 05 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა 18,000.00 12,700.0 13,000.0 13,200.0 24 06 საქართველოს მიერ საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების ფარგლებში საქართველოს აეროპორტებში "გათავისუფლებული ფრენების" მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება (მათ შორის, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა) 4,000.00 5,000.0 5,000.0 5,000.0 24 07 ბაქო - თბილისი - ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობისათვის მარაბდა - ახალქალაქი - კარწახის მონაკვეთზე კერძო საკუთრებაში არსებული მიწების გამოსყიდვა- კომპენსაცია 100 0.0 0.0 0.0 113 24 08 სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა 34,967.90 31,258.0 31,230.0 31,351.0 24 09 საფრანგეთის სასაქონლო დახმარება (Government of France) 0 0.0 0.0 0.0 25 00 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 1,000,000.0 1,045,200.0 1,115,800.0 1,220,900.0 25 01 რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა 6,400.00 6,600.0 6,600.0 6,700.0 25 02 საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები 645,200.00 645,600.0 686,200.0 740,100.0 25 03 რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია 225,700.00 254,000.0 284,000.0 314,000.0 25 04 წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია 119,200.00 109,000.0 109,000.0 130,100.0 25 05 იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა 3,500.00 30,000.0 30,000.0 30,000.0 26 00 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 143,449.80 135,900.00 136,100.00 136,100.00 26 01 სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ შორის, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება 9,000.0 9,000.0 9,000.0 9,000.0 26 02 გამოძიებაზე ზედამხედველობის, სახელმწიფო ბრალდების მხარდაჭერის, დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლისა და პრევენციის პროგრამა 35,000.0 35,000.0 35,000.0 35,000.0 26 03 ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის, მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა 11,200.0 7,500.0 7,500.0 7,500.0 26 04 იუსტიციის სამინისტროს სისტემის თანამშრომელთა გადამზადება და სასწავლო ცენტრის განვითარება 3,200.0 3,200.0 3,200.0 3,200.0 26 05 ელექტრონული მმართველობის განვითარება 3,100.0 3,200.0 3,200.0 3,200.0 26 06 ერთიანი სახელმწიფო საინფორმაციო ტექნოლოგიების მხარდაჭერის განვითარება 4,000.0 3,500.0 3,500.0 3,500.0 26 07 დანაშაულის პრევენცია და ინოვაციური პროგრამები 1,500.0 1,500.0 1,700.0 1,700.0 26 08 სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა 50,200.0 50,000.0 50,000.0 50,000.0 26 09 იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა 22,350.0 21,500.0 21,500.0 21,500.0 114 26 10 ნორმატიული აქტების სისტემატიზაცია და მთარგმნელობითი ცენტრის განვითარება 3,900.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0 27 00 საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო 155,900.0 164,700.0 170,000.0 175,500.0 27 01 პენიტენციური სისტემის პოლიტიკის შემუშავება და მართვა 4,715.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 27 02 სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმა 134,909.0 141,200.0 146,500.0 152,000.0 27 03 სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემისათვის თანამშრომელთა მომზადება და პროფესიული განვითარება 1,006.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 27 04 ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა უზრუნველყოფა ეკვივალენტური სამედიცინო მომსახურებით 15,270.0 17,300.0 17,300.0 17,300.0 28 00 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 100,060.0 105,100.0 105,100.0 110,100.0 99,660.0 104,700.0 104,700.0 109,700.0 400.0 400.0 400.0 400.0 28 01 28 02 საგარეო პოლიტიკის განხორციელება ლევან მიქელაძის სახელობის დიპლომატიური სასწავლო ცენტრი 29 00 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 644,200.0 668,000.0 710,000.0 740,000.0 29 01 შეიარაღებული ძალების მზადყოფნის შენარჩუნება და ამაღლება 611,098.0 629,800.0 671,800.0 701,800.0 29 02 სამხედრო განათლების განვითარება 19,252.0 22,200.0 22,200.0 22,200.0 29 03 საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს პერსონალის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 12,000.0 14,000.0 14,000.0 14,000.0 29 04 კიბერუსაფრთხოების უზრუნველყოფა 1,850.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 30 00 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 720,300.0 740,800.0 761,600.0 772,100.0 30 01 საზოგადოებრივი წესრიგი, სახელმწიფო საზღვრის დაცვა და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება 592,442.0 611,400.0 631,900.0 642,200.0 30 02 ეროვნული საგანძურისა და დიპლომატიური წარმომადგენლობების დაცვის უსაფრთხოების დონის ამაღლება 117,982.0 118,800.0 119,000.0 119,200.0 30 03 სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის მაღალკვალიციფიური კადრების მომზადება–გადამზადება და სასწავლო პროცესის ხელშეწყობა 5,685.0 5,650.0 5,650.0 5,650.0 30 04 შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემის მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურეობით უზრუნველყოფა 3,838.0 4,600.0 4,700.0 4,700.0 30 05 სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნა და მართვა 353.0 350.0 350.0 350.0 115 31 00 საქართველოს დაზვერვის სამსახური 32 00 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 32 01 განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა 14,000.0 15,000.0 18,000.0 20,000.0 1,060,309.0 1,202,600.0 1,297,600.0 1,377,500.0 21,000.0 18,000.0 18,100.0 18,100.0 32 02 ზოგადი განათლება 498,200.0 579,900.0 629,700.0 699,500.0 32 03 პროფესიული განათლება 48,514.0 54,700.0 64,800.0 69,900.0 32 04 უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო კვლევების პროგრამა 346,300.0 360,000.0 370,000.0 375,000.0 32 05 საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება 97,395.0 110,000.0 130,000.0 130,000.0 32 06 ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს 48,900.0 80,000.0 85,000.0 85,000.0 33 00 საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო 119,100.0 120,400.0 123,000.0 125,500.0 33 01 საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა 5,887.0 6,000.0 6,000.0 6,300.0 33 02 ხელოვნების დარგების განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ 72,305.0 73,200.0 74,800.0 76,000.0 33 03 სახელოვნებო განათლების სისტემის ხელშეწყობა 21,760.0 22,000.0 22,800.0 23,700.0 33 04 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა 19,148.0 19,200.0 19,400.0 19,500.0 34 00 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო 70,000.0 71,000.0 71,000.0 71,000.0 34 01 იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა 8,903.0 8,950.0 8,950.0 8,950.0 34 02 განსახლების ადგილებში დევნილთა შენახვა და მათი საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება 61,097.0 62,050.0 62,050.0 62,050.0 35 00 საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 2,809,000.0 3,022,500.0 3,146,400.0 3,306,200.0 35 01 შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა 86,546.0 59,700.0 53,600.0 53,400.0 35 02 სოციალური დაცვა და საპენსიო უზრუნველყოფა 2,020,000.0 2,250,000.0 2,350,000.0 2,500,000.0 661,161.0 670,000.0 700,000.0 710,000.0 39,238.0 40,000.0 40,000.0 40,000.0 35 03 35 04 ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამა სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა 116 35 05 36 00 შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო 2,055.0 2,800.0 2,800.0 2,800.0 125,450.0 132,850.0 46,450.0 51,450.0 36 01 ენერგეტიკის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა 36,450.0 36,450.0 46,450.0 51,450.0 36 02 ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია 29,000.0 0.0 0.0 0.0 36 03 სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება 60,000.0 96,400.0 0.0 0.0 37 00 საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 336,000.0 312,400.0 309,100.0 302,700.0 37 01 სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა 270,998.0 242,000.0 238,500.0 232,000.0 37 02 სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა 31,023.0 31,500.0 31,700.0 31,800.0 20,221.0 24,900.0 24,900.0 24,900.0 13,758.0 14,000.0 14,000.0 14,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 45,100.0 45,700.0 45,950.0 46,700.0 37 03 37 04 37 05 მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო კვლევითი ღონისძიებების განხორციელება გაუქმებული პროგრამები 38 00 საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო 38 01 გარემოს დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება, რეგულირება და მართვა 6,090.0 6,100.0 6,100.0 6,100.0 38 02 გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა 12,700.0 12,800.0 12,800.0 12,800.0 38 03 დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 9,198.0 10,300.0 10,450.0 11,100.0 38 04 სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 15,555.0 15,000.0 15,100.0 15,200.0 38 05 სანერგე მეურნეობის სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 877.0 950.0 950.0 950.0 38 06 გარემოსდაცვით ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობისა და გარემოსდაცვითი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა 680.0 550.0 550.0 550.0 39 00 საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო 70,360.0 70,200.0 71,200.0 72,200.0 39 01 სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სფეროების სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა 3,387.0 3,400.0 3,400.0 3,400.0 39 02 სპორტის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები 54,589.0 54,600.0 55,600.0 56,600.0 39 03 სპორტის სფეროში დამსახურებულ მოღვაწეთა სოციალური დაცვის ღონისძიებები 5,784.0 5,800.0 5,800.0 5,800.0 117 39 04 ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფო ხელშეწყობის ღონისძიებები 6,600.0 6,400.0 6,400.0 6,400.0 40 00 საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური 51,200.0 51,200.0 51,200.0 51,200.0 40 01 დასაცავ პირთა და ობიექტთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა 46,500.0 46,500.0 46,500.0 46,500.0 40 02 სახელმწიფო ობიექტების მოვლაშენახვა 3,500.0 3,500.0 3,500.0 3,500.0 40 03 სსიპ სახელისუფლებო სპეციალური კავშირგაბმულობის სააგენტო 1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 41 00 საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი 4,000.0 4,400.0 4,500.0 4,600.0 42 00 სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი 42,420.0 48,000.0 52,400.0 56,950.0 43 00 სსიპ – კონკურენციის სააგენტო 1,900.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 44 00 სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია 3,500.0 3,500.0 3,500.0 3,500.0 45 00 საქართველოს საპატრიარქო 25,000.0 25,000.0 25,000.0 25,000.0 46 00 სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო 26,900.0 26,500.0 26,500.0 26,500.0 47 00 სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი 9,060.0 7,660.0 7,360.0 8,000.0 47 01 სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა 4,760.0 4,360.0 4,660.0 5,200.0 47 02 სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა 1,900.0 2,500.0 2,600.0 2,700.0 47 03 მოსახლეობისა და საცხოვრისების საყოველთაო აღწერა 2,400.0 800.0 100.0 100.0 47 04 შინამეურნეობების ინტეგრირებული კვლევის პროგრამა 0.0 0.0 0.0 0.0 47 05 სასოფლო მეურნეობების შერჩევითი კვლევის პროგრამა 0.0 0.0 0.0 0.0 48 00 სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური 1,300.0 1,400.0 1,400.0 1,400.0 49 00 სსიპ - საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო 2,500.0 2,500.0 2,500.0 2,500.0 49 01 საინვესტიციო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა 1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,300.0 1,300.0 1,300.0 1,300.0 49 02 ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა 50 00 სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო 1,200.0 2,000.0 2,000.0 2,500.0 51 00 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი 1,450.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0 52 00 საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა 850.0 900.0 900.0 900.0 118 53 00 სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური 4,500.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 54 00 სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური 7,450.0 7,450.0 7,450.0 7,450.0 55 00 სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო 4,200.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 55 01 სსიპ რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო 700.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0 55 02 რელიგიური გაერთიანებების დაფინანსება 3,500.0 3,500.0 3,500.0 3,500.0 56 00 სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური 2,150.0 2,150.0 2,150.0 2,150.0 57 00 ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი 260.0 260.0 260.0 260.0 119
სხვა
danarTi #1..1 ZiriTadi ekonomikuri da finansuri indikatorebi (sabazo scenari) 2011 faqt. 2012 faqt. 2013 faqt. 2014 mosal. 2015 progn. 2016 progn. 2017 progn. 2018 progn. 17.4% 7.2% 7.5% 6.2% 2.5% 3.2% 8.7% 5.0% 9.2% 5.0% 9.7% 5.5% 9.2% 5.5% 9.2% 5.5% 24344.0 14434.7 26167.3 15846.9 26824.9 16127.0 29152.0 16658.3 31834.0 18190.8 34928.2 19959.0 38139.0 21793.7 41644.9 23797.1 5447.1 3230.7 8237.1 8.5% 2.0% 9.5% 5818.1 3523.4 9491.6 -0.9% -1.4% 1.2% 5982.6 3596.6 8044.4 -0.5% 2.4% -0.7% 6501.6 3715.2 9179.9 3.5% 3.5% 3.5% 7099.8 4057.0 10284.0 4.0% 4.0% 4.0% 7789.9 4451.4 11593.3 4.0% 4.0% 4.0% 8506.0 4860.5 12779.9 3.5% 3.5% 3.5% 9287.9 5307.4 13971.3 3.5% 3.5% 3.5% naerTi biujeti gadasaxadebi da socialuri Senatanebi gadasaxadebi xarjebi da ara finansuri aqtivebis zrda xarjebi 26.0% 26.0% 6.2% 2.0% 8.7% 8.7% 7.1% 8.7% -0.2% -0.2% -1.7% 6.4% 8.6% 8.6% 12.7% 11.9% 11.1% 11.1% 7.6% 5.9% 8.6% 8.6% 7.0% 4.4% 9.2% 9.2% 7.6% 7.6% 9.2% 9.2% 6.4% 7.7% sagareo seqtori eqsporti saqoneli momsaxureba importi saqoneli momsaxureba 28.6% 31.8% 23.7% 28.8% 31.6% 15.4% 15.6% 7.9% 28.2% 15.8% 16.0% 14.9% 19.2% 21.4% 16.2% 1.6% -0.2% 11.1% 17.2% 19.5% 13.9% 13.7% 13.3% 15.8% 19.2% 20.2% 17.7% 16.1% 16.2% 15.6% 20.2% 20.9% 19.2% 16.9% 17.1% 16.1% 20.4% 21.1% 19.5% 17.1% 17.2% 16.9% 20.6% 21.3% 19.5% 17.6% 17.7% 16.8% 39.4% 14.5% 27.8% 12.2% 11.4% 7.6% 22.5% 24.5% 33.2% 15.1% 16.1% 16.2% 16.6% 16.6% 16.9% 17.8% 18.1% 18.1% 17.1% 17.4% 17.6% 17.3% 17.4% 17.6% 3.4 6.4 3.3 6.4 2.7 5.0 2.6 4.6 2.4 4.3 2.2 4.0 2.1 3.7 1.9 3.5 2.45 1.30 2.43 1.25 2.47 1.36 2.49 1.37 2.49 1.37 2.49 1.38 2.50 1.38 2.50 1.39 mTliani saerTaSoriso rezervebi erTi Tvis saSualo importis jeradi mln aSS dolari 4.3 2818.2 3.8 2873.0 3.6 2823.4 3.6 3176.3 3.6 3732.2 3.7 4385.3 3.7 5130.8 3.6 6003.1 savaluto kursi lari / aSS dolari saSualo periodis ganmavlobaSi periodis bolos 1.69 1.67 1.65 1.66 1.66 1.74 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 22.2% 11.7% 22.0% 10.8% 20.7% 9.8% 18.0% 9.0% 16.0% 8.0% 14.0% 7.0% 12.0% 6.0% 10.0% 5.0% realuri seqtori investiciebi 33.8% 36.3% 30.0% 31.5% 32.3% 33.2% 33.5% 33.5% naerTi biujeti Semosavlebi gadasaxadebi da socialuri Senatanebi gadasaxadebi xarjebi da ara finansuri aqtivebis SeZena xarjebi ara finansuri aqtivebis SeZena saoperacio saldo mTliani saldo 28.2% 25.2% 25.2% 30.7% 23.0% 7.7% 5.3% -0.9% 28.9% 25.5% 25.5% 30.6% 23.2% 7.3% 5.7% -0.6% 27.7% 24.8% 24.8% 29.3% 24.1% 5.2% 3.6% -1.1% 27.1% 24.8% 24.8% 30.4% 24.8% 5.6% 2.3% -2.9% 27.5% 25.2% 25.2% 29.9% 24.1% 5.9% 3.4% -2.1% 27.1% 25.0% 25.0% 29.2% 22.9% 6.3% 4.2% -1.9% 26.8% 25.0% 25.0% 28.8% 22.6% 6.2% 4.2% -1.8% 26.7% 25.0% 25.0% 28.0% 22.3% 5.8% 4.4% -1.3% -23.6% -26.6% -21.4% -21.9% -22.1% -22.5% -22.8% -23.2% -21.5% -12.3% -20.6% -11.7% -15.1% -6.0% -15.6% -7.5% -15.0% -7.4% -14.3% -7.3% -13.5% -7.1% -12.7% -6.9% 36.5% 28.8% 80.3% 11.4% 102.1% 7.7% 129.2% 14.7% 34.8% 27.6% 72.1% 2.3% 95.5% 7.2% 120.5% 3.0% 34.7% 27.2% 58.3% 4.9% 98.1% 7.5% 125.3% 7.9% 35.7% 26.9% 53.0% 4.9% 99.0% 8.9% 131.7% 9.1% 35.7% 26.4% 47.8% 2.8% 96.1% 9.3% 129.8% 5.7% 35.2% 26.1% 43.0% 1.7% 96.5% 9.1% 129.9% 3.7% 34.3% 25.5% 38.1% 2.2% 95.1% 8.9% 128.2% 5.4% 33.4% 24.7% 33.5% 1.9% 92.8% 8.6% 125.2% 5.2% (procentuli cvlileba wina welTan Tu sxvagvarad ar aris miTiTebuli) erovnuli Semosavali da fasebi nominaluri mSp realuri mSp nominaluri mSp mln lari mln aSS dolari mSp erT sul mosaxleze lari aSS dolari investiciebi, mln lari samomxmareblo fasebis indeqsi, saSualo periodis ganmavlobaSi samomxmareblo fasebis indeqsi, periodis bolos mSp-s deflatori fuli da krediti (periodis bolos) sarezervo fuli farTo fuli M3 farTo fuli M2 fulis mimoqcevis siCqare M3 M2 fulis multiplikatori M3 M2 saprocento ganakveTebi (erovnul valutaSi), procenti sesxebze depozitebze (procentulad mSp-sTan Tu sxvagvarad ar aris miTiTebuli) sagareo seqtori savaWro balansi mimdinare angariSis balansi transferebis gareSe transferebis CaTvliT saxelmwifo valebi mTavrobis vali procentulad mSp-sTan sagareo vali procentulad mSp-sTan sagareo vali procentulad eqsportTan sagareo valis momsaxureba procentulad eqsportTan sagareo vali procentulad biujetis SemosavlebTan saSinao vali procentulad mSp-sTan mTavrobis vali procentulad biujetis SemosavlebTan sagareo valis momsaxureba procentulad biujetis SemosavlebTan SeniSvna: gaangariSebebi gakeTebulia makroekonomikuri modelis gamoyenebiT da monacemebis Tavsebadobis uzrunveyyofis mizniT, gasuli periodis zogirTi statistikuri monacemi koreqtirebulia danarTi #1..2 erovnuli angariSebi (sabazo scenari) 2011 faqt. 2012 faqt. 2013 faqt. 2014 mosal. 2015 progn. 2016 progn. 2017 progn. 2018 progn. 20618.3 2347.1 18271.1 8237.1 1869.1 6368.0 8822.9 5475.9 3346.9 13334.2 11217.2 2116.9 24344.0 -713.2 -181.5 -531.7 23630.8 2253.6 223.5 2030.2 25884.5 22243.5 8237.1 5253.3 1280.9 3972.4 2983.7 21817.0 2500.3 19316.7 9491.6 1916.2 7575.4 9983.0 5782.5 4200.4 15124.3 12742.4 2381.8 26167.3 -242.4 -132.6 -109.8 25924.9 2341.0 270.9 2070.2 28265.9 24266.8 9491.5 6432.2 1482.0 4950.1 3059.4 22266.9 2406.0 19861.0 8044.4 1391.5 6652.9 11986.6 7070.2 4916.4 15473.0 12807.7 2665.3 26824.9 -560.5 -134.3 -426.2 26264.4 2458.0 238.9 2219.1 28722.4 25336.9 8044.4 6440.6 964.7 5475.9 1603.7 23702.3 2577.0 21125.3 9179.9 1624.0 7555.9 14779.6 8890.3 5889.4 18509.8 15261.6 3248.2 29152.0 -805.7 -191.0 -614.7 28346.3 2359.6 144.0 2215.6 30705.9 27440.9 9179.9 6987.6 672.0 6315.6 2192.3 25418.3 2805.0 22613.3 10284.0 1867.0 8417.0 17620.0 10686.8 6933.1 21488.3 17732.4 3756.0 31834.0 -913.4 -151.0 -762.4 30920.6 2443.4 215.0 2228.4 33364.0 29453.0 10284.0 7929.7 1090.0 6839.7 2354.4 27273.1 2850.0 24423.1 11593.3 2198.0 9395.3 21182.2 12916.4 8265.8 25120.4 20759.0 4361.4 34928.2 -1072.7 -153.0 -919.7 33855.5 2480.3 210.0 2270.3 36335.9 32010.9 11593.3 9037.7 1450.0 7587.7 2555.6 29263.5 3000.0 26263.5 12779.9 2366.0 10413.9 25513.9 15640.0 9873.9 29418.3 24320.8 5097.5 38139.0 -1245.9 -155.0 -1090.9 36893.1 2458.3 170.0 2288.3 39351.4 34711.4 12779.9 10061.9 1614.0 8447.9 2718.0 31486.1 3180.0 28306.1 13971.3 2403.0 11568.3 30775.4 18976.0 11799.4 34587.8 28633.1 5954.7 41644.9 -1462.7 -160.0 -1302.7 40182.3 2440.5 150.0 2290.5 42622.7 37587.7 13971.3 11109.6 1828.0 9281.6 2861.7 7.2% 6.2% 3.2% 5.0% 5.0% 5.5% 5.5% 5.5% 5447.1 3230.7 194.8% 9.5% 196.3% 8.5% 5818.1 3523.4 197.2% 1.2% 194.5% -0.9% 5982.6 3596.6 195.9% -0.7% 193.5% -0.5% 6501.6 3715.2 202.8% 3.5% 200.2% 3.5% 7099.8 4057.0 210.9% 4.0% 208.2% 4.0% 7789.9 4451.4 219.4% 4.0% 216.6% 4.0% 8506.0 4860.5 227.0% 3.5% 224.1% 3.5% 9287.9 5307.4 235.0% 3.5% 232.0% 3.5% 195.8% 2.0% 193.2% -1.4% 197.7% 2.4% 204.6% 3.5% 212.8% 4.0% 221.3% 4.0% 229.1% 3.5% 237.1% 3.5% 22.2% 22.0% 20.7% 18.0% 16.0% 14.0% 12.0% 10.0% 11.7% 10.5% 1.69 10.8% 11.3% 1.65 9.8% 10.9% 1.66 9.0% 9.0% 1.75 8.0% 8.0% 1.75 7.0% 7.0% 1.75 6.0% 6.0% 1.75 5.0% 5.0% 1.75 1.67 1.66 1.74 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 (mln lari) samomxmareblo xarjebi mTavroba kerZo investiciebi mTavroba kerZo eqsporti saqoneli momsaxureba importi saqoneli momsaxureba mTliani Sida produqti wminda faqtoruli Semosavlebi mTavroba kerZo mTliani erovnuli produqti transferebi ucxoeTidan mTavroba kerZo mTliani erovnuli gankargvadi Semosavali kerZo gankargvadi Semosavali mTliani danazogebi erovnuli danazogebi mTavroba kerZo sagareo danazogebi (mimd. ang. deficiti) memorandumis muxlebi mSp-s zrda, % mSp erT sul mosaxleze lari aSS dolari mSp-s deflatori (2001 =100) procentuli cvlileba, % samomxmareblo fasebis indeqsi (2001 = 100) procentuli cvlileba, % samomxmareblo fasebis indeqsi, periodis bolos procentuli cvlileba, % saprocento ganakveTi sesxebze (erovnul valutaSi), % saprocento ganakveTi depozitebze (erovnul valutaSi), % saprocento ganakveTebis ganfena, % savaluto kursi, lari / aSS dolari savaluto kursi, periodis bolos, lari / aSS dolari 2011 faqt. 2012 faqt. 2013 faqt. 2014 mosal. 2015 progn. 2016 progn. 2017 progn. 2018 progn. 10503.2 1195.7 9307.6 4196.1 952.1 3244.0 4528.4 2810.5 1717.8 6733.1 5664.1 1068.9 12494.6 -366.0 -93.1 -272.9 12128.6 1156.7 114.7 1042.0 13285.3 11416.6 4227.7 2696.3 657.4 2038.9 1531.4 11219.9 1285.8 9934.0 4881.2 985.4 3895.8 5061.4 2931.8 2129.7 7895.5 6652.1 1243.4 13267.0 -122.9 -67.2 -55.7 13144.1 1186.9 137.3 1049.6 14331.1 12303.5 4812.3 3261.2 751.4 2509.8 1551.1 11510.3 1243.7 10266.6 4158.4 719.3 3439.0 6117.2 3608.2 2509.0 8096.1 6701.5 1394.6 13689.7 -286.0 -68.5 -217.5 13403.7 1254.4 121.9 1132.5 14658.1 12930.3 4105.3 3286.9 492.3 2794.6 818.4 11838.1 1287.1 10551.0 4584.9 811.1 3773.8 7287.5 4383.6 2903.9 9336.3 7697.9 1638.4 14374.2 -397.3 -94.2 -303.1 13976.9 1163.4 71.0 1092.4 15140.3 13530.5 4526.4 3445.4 331.3 3114.1 1081.0 12206.9 1347.1 10859.8 4938.8 896.6 4042.2 8353.8 5066.8 3287.1 10406.6 8587.6 1819.0 15092.9 -433.0 -71.6 -361.5 14659.8 1158.4 101.9 1056.5 15818.3 13964.0 4875.8 3759.6 516.8 3242.8 1116.2 12593.9 1316.0 11277.8 5353.4 1015.0 4338.4 9656.5 5888.3 3768.2 11680.8 9652.8 2028.0 15923.0 -489.0 -69.7 -419.3 15434.0 1130.7 95.7 1035.0 16564.7 14593.0 5285.1 4120.1 661.0 3459.1 1165.0 13056.0 1338.5 11717.6 5701.8 1055.6 4646.2 11237.9 6888.8 4349.1 13196.9 10910.2 2286.7 16798.7 -548.8 -68.3 -480.5 16250.0 1082.8 74.9 1007.9 17332.8 15289.0 5629.0 4431.9 710.9 3721.0 1197.2 13572.6 1370.8 12201.8 6022.6 1035.9 4986.7 13096.9 8075.5 5021.4 14969.4 12392.3 2577.2 17722.7 -622.5 -68.1 -554.4 17100.2 1038.6 63.8 974.7 18138.8 15996.1 5945.7 4727.9 777.9 3949.9 1217.8 84.7% 9.6% 75.1% 33.8% 7.7% 26.2% 36.2% 22.5% 13.7% 54.8% 46.1% 8.7% 100.0% -2.9% -0.7% -2.2% 97.1% 9.3% 0.9% 8.3% 106.3% 91.4% 33.8% 21.6% 5.3% 16.3% 12.3% 83.4% 9.6% 73.8% 36.3% 7.3% 28.9% 38.2% 22.1% 16.1% 57.8% 48.7% 9.1% 100.0% -0.9% -0.5% -0.4% 99.1% 8.9% 1.0% 7.9% 108.0% 92.7% 36.3% 24.6% 5.7% 18.9% 11.7% 83.0% 9.0% 74.0% 30.0% 5.2% 24.8% 44.7% 26.4% 18.3% 57.7% 47.7% 9.9% 100.0% -2.1% -0.5% -1.6% 97.9% 9.2% 0.9% 8.3% 107.1% 94.5% 30.0% 24.0% 3.6% 20.4% 6.0% 81.3% 8.8% 72.5% 31.5% 5.6% 25.9% 50.7% 30.5% 20.2% 63.5% 52.4% 11.1% 100.0% -2.8% -0.7% -2.1% 97.2% 8.1% 0.5% 7.6% 105.3% 94.1% 31.5% 24.0% 2.3% 21.7% 7.5% 79.8% 8.8% 71.0% 32.3% 5.9% 26.4% 55.3% 33.6% 21.8% 67.5% 55.7% 11.8% 100.0% -2.9% -0.5% -2.4% 97.1% 7.7% 0.7% 7.0% 104.8% 92.5% 32.3% 24.9% 3.4% 21.5% 7.4% 78.1% 8.2% 69.9% 33.2% 6.3% 26.9% 60.6% 37.0% 23.7% 71.9% 59.4% 12.5% 100.0% -3.1% -0.4% -2.6% 96.9% 7.1% 0.6% 6.5% 104.0% 91.6% 33.2% 25.9% 4.2% 21.7% 7.3% 76.7% 7.9% 68.9% 33.5% 6.2% 27.3% 66.9% 41.0% 25.9% 77.1% 63.8% 13.4% 100.0% -3.3% -0.4% -2.9% 96.7% 6.4% 0.4% 6.0% 103.2% 91.0% 33.5% 26.4% 4.2% 22.2% 7.1% 75.6% 7.6% 68.0% 33.5% 5.8% 27.8% 73.9% 45.6% 28.3% 83.1% 68.8% 14.3% 100.0% -3.5% -0.4% -3.1% 96.5% 5.9% 0.4% 5.5% 102.3% 90.3% 33.5% 26.7% 4.4% 22.3% 6.9% (realuri, mln lari, 2001=100) samomxmareblo xarjebi mTavroba kerZo investiciebi mTavroba kerZo eqsporti saqoneli momsaxureba importi saqoneli momsaxureba mTliani Sida produqti wminda faqtoruli Semosavlebi mTavroba kerZo mTliani erovnuli produqti transferebi ucxoeTidan mTavroba kerZo mTliani erovnuli gankargvadi Semosavali kerZo gankargvadi Semosavali mTliani danazogebi erovnuli danazogebi mTavroba kerZo sagareo danazogebi (mimd. ang. deficiti) (procentulad mSp-sTan) samomxmareblo xarjebi mTavroba kerZo investiciebi mTavroba kerZo eqsporti saqoneli momsaxureba importi saqoneli momsaxureba mTliani Sida produqti wminda faqtoruli Semosavlebi mTavroba kerZo mTliani erovnuli produqti transferebi ucxoeTidan mTavroba kerZo mTliani erovnuli gankargvadi Semosavali kerZo gankargvadi Semosavali mTliani danazogebi erovnuli danazogebi mTavroba kerZo sagareo danazogebi (mimd. ang. deficiti) danarTi #1...3 naerTi biujeti (sabazo scenari) 2011 faqt. 2012 faqt. 2013 faqt. 2014 mosal. 2015 progn. 2016 progn. 2017 progn. 2018 progn. Semosavlebi gadasaxadebi arapirdapiri gadasaxadebi pirdapiri gadasaxadebi socialuri Senatanebi grantebi sxva Semosavlebi 6,873.7 6,134.8 3,492.7 2,642.0 0.0 223.5 515.4 7,560.0 6,671.0 3,790.0 2,881.0 0.0 270.9 618.2 7,434.2 6,659.3 3,659.4 2,999.9 0.0 238.9 536.0 7,909.0 7,230.0 4,113.0 3,117.0 0.0 144.0 535.0 8,755.0 8,030.0 4,610.0 3,420.0 0.0 215.0 510.0 9,450.0 10,220.0 11,100.0 8,720.0 9,520.0 10,400.0 5,011.0 5,449.0 5,935.0 3,709.0 4,071.0 4,465.0 0.0 0.0 0.0 210.0 170.0 150.0 520.0 530.0 550.0 xarjebi Sromis anazRaureba saqoneli da momsaxureba procenti sagareo saSinao subsidiebi grantebi socialuri uzrunvelyofa sxva xarjebi 5,592.7 1,136.2 1,211.0 287.9 181.5 106.5 426.1 12.9 1,655.6 863.1 6,078.0 1,202.6 1,297.7 253.5 132.6 120.9 514.1 16.7 1,857.6 935.8 6,469.4 1,395.0 1,010.9 237.5 134.3 103.2 547.6 14.9 2,295.0 968.5 7,237.0 1,498.0 1,079.0 310.0 191.0 119.0 542.0 16.0 2,811.0 981.0 7,665.0 1,615.0 1,190.0 364.0 151.0 213.0 516.0 16.0 2,910.0 1,054.0 8,000.0 1,650.0 1,200.0 380.0 153.0 227.0 550.0 25.0 3,065.0 1,130.0 8,606.0 1,750.0 1,250.0 385.0 155.0 230.0 580.0 26.0 3,375.0 1,240.0 9,272.0 1,850.0 1,330.0 400.0 160.0 240.0 620.0 27.0 3,695.0 1,350.0 saoperacio saldo 1,280.9 1,482.0 964.7 672.0 1,090.0 1,450.0 1,614.0 1,828.0 arafinansuri aqtivebis wminda zrda zrda Semcireba 1,491.7 1,869.1 -377.4 1,636.7 1,916.2 -279.5 1,265.9 1,391.5 -125.7 1,524.0 1,624.0 -100.0 1,757.0 1,867.0 -110.0 2,128.0 2,198.0 -70.0 2,296.0 2,366.0 -70.0 2,353.0 2,403.0 -50.0 mTliani saldo -210.8 -154.7 -301.1 -852.0 -667.0 -678.0 -682.0 -525.0 266.0 327.5 -61.5 572.5 24.5 -35.0 83.2 -23.6 548.0 1,375.0 -827.0 95.7 -44.3 140.1 293.2 332.7 -39.5 600.0 5.3 -35.0 48.9 -8.6 594.7 689.9 -95.2 152.1 189.5 -37.4 233.7 269.2 -35.4 209.2 77.6 -35.0 134.1 -21.4 131.6 585.8 -454.2 -325.7 -459.0 133.3 118.0 188.0 -70.0 1,056.0 552.0 -35.0 600.0 -13.0 504.0 1,036.0 -532.0 86.0 -175.0 261.0 165.0 235.0 -70.0 911.0 327.0 -35.0 400.0 -38.0 584.0 930.0 -346.0 79.0 50.0 29.0 200.0 250.0 -50.0 878.0 175.0 -35.0 250.0 -40.0 703.0 900.0 -197.0 0.0 0.0 0.0 220.0 250.0 -30.0 777.0 175.0 -35.0 250.0 -40.0 602.0 1,000.0 -398.0 -125.0 -125.0 0.0 200.0 230.0 -30.0 755.0 175.0 -35.0 250.0 -40.0 580.0 1,000.0 -420.0 30.0 0.0 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4200.6 597.9 490.3 107.6 1862.6 28.8% 80.3% 4357.1 138.0 57.7 80.3 1895.2 27.6% 72.1% 4202.0 353.8 273.1 80.7 2016.9 27.2% 58.3% 4475.0 413.1 304.0 109.1 2581.9 26.9% 53.0% 4808.7 284.0 197.7 86.3 2946.9 26.4% 47.8% 5210.5 200.0 112.6 87.4 3161.9 26.1% 43.0% 5554.5 316.0 227.4 88.6 3376.9 25.5% 38.1% 5885.9 331.4 240.0 91.4 3591.9 24.7% 33.5% 11.4% 2.3% 4.9% 4.9% 2.8% 1.7% 2.2% 1.9% 2.1% 129.2% 1.3% 120.5% 1.1% 125.3% 1.3% 131.7% 0.9% 129.8% 0.7% 129.9% 0.6% 128.2% 0.5% 125.2% 14.7% 3.0% 7.9% 9.1% 5.7% 3.7% 5.4% 5.2% 13.5% 2.9% 7.5% 8.2% 5.2% 3.4% 5.0% 5.0% (mln lari) finansuri aqtivebis wminda zrda zrda Semcireba valdebulebebis wminda zrda saSinao fulad sakredito organoebi sxva valdebulebebi sxva kreditoruli davalianeba sagareo aReba dafarva depozitebze naSTis cvlileba (+ zrda) erovnuli banki komerciuli bankebi balansi memorandumis muxlebi mTavrobis sagareo vali, mln aSS dolari sagareo valis momsaxureba, mln aSS dolari ZiriTadi Tanxa, mln. aSS dolari procenti, mln aSS dolari mTavrobis saSinao vali, mln lari mTavrobis sagareo vali procentulad mSp-Tan mTavrobis sagareo vali procentulad eqsportTan mTavrobis sagareo valis momsaxureba procentulad eqsportTan mTavrobis sagareo valis procentis momsaxureba procentulad eqsportTan mTavrobis vali procentulad biujetis SemosavlebTan mTavrobis sagareo valis momsaxureba procentulad biujetis SemosavlebTan mTavrobis sagareo valis momsaxureba procentulad xarjebsa da arafinansuri aqtivebis SeZenasTan 2011 faqt. 2012 faqt. 2013 faqt. 2014 mosal. 2015 progn. 2016 progn. 2017 progn. 2018 progn. 2.4% 1.7% 1.7% 2.2% 1.6% 1.5% 1.4% 1.4% Semosavlebi gadasaxadebi arapirdapiri gadasaxadebi pirdapiri gadasaxadebi socialuri Senatanebi grantebi sxva Semosavlebi 28.2% 25.2% 14.3% 10.9% 0.0% 0.9% 2.1% 28.9% 25.5% 14.5% 11.0% 0.0% 1.0% 2.4% 27.7% 24.8% 13.6% 11.2% 0.0% 0.9% 2.0% 27.1% 24.8% 14.1% 10.7% 0.0% 0.5% 1.8% 27.5% 25.2% 14.5% 10.7% 0.0% 0.7% 1.6% 27.1% 25.0% 14.3% 10.6% 0.0% 0.6% 1.5% 26.8% 25.0% 14.3% 10.7% 0.0% 0.4% 1.4% 26.7% 25.0% 14.3% 10.7% 0.0% 0.4% 1.3% xarjebi Sromis anazRaureba saqoneli da momsaxureba procenti sagareo saSinao subsidiebi grantebi socialuri uzrunvelyofa sxva xarjebi 23.0% 4.7% 5.0% 1.2% 0.7% 0.4% 1.8% 0.1% 6.8% 3.5% 23.2% 4.6% 5.0% 1.0% 0.5% 0.5% 2.0% 0.1% 7.1% 3.6% 24.1% 5.2% 3.8% 0.9% 0.5% 0.4% 2.0% 0.1% 8.6% 3.6% 24.8% 5.1% 3.7% 1.1% 0.7% 0.4% 1.9% 0.1% 9.6% 3.4% 24.1% 5.1% 3.7% 1.1% 0.5% 0.7% 1.6% 0.1% 9.1% 3.3% 22.9% 4.7% 3.4% 1.1% 0.4% 0.6% 1.6% 0.1% 8.8% 3.2% 22.6% 4.6% 3.3% 1.0% 0.4% 0.6% 1.5% 0.1% 8.8% 3.3% 22.3% 4.4% 3.2% 1.0% 0.4% 0.6% 1.5% 0.1% 8.9% 3.2% saoperacio saldo 5.3% 5.7% 3.6% 2.3% 3.4% 4.2% 4.2% 4.4% arafinansuri aqtivebis wminda zrda zrda Semcireba 6.1% 7.7% -1.6% 6.3% 7.3% -1.1% 4.7% 5.2% -0.5% 5.2% 5.6% -0.3% 5.5% 5.9% -0.3% 6.1% 6.3% -0.2% 6.0% 6.2% -0.2% 5.7% 5.8% -0.1% mTliani saldo -0.9% -0.6% -1.1% -2.9% -2.1% -1.9% -1.8% -1.3% 1.1% 1.3% -0.3% 2.4% 0.1% -0.1% 0.3% -0.1% 2.3% 5.6% -3.4% 0.4% -0.2% 0.6% 1.1% 1.3% -0.2% 2.3% 0.0% -0.1% 0.2% 0.0% 2.3% 2.6% -0.4% 0.6% 0.7% -0.1% 0.9% 1.0% -0.1% 0.8% 0.3% -0.1% 0.5% -0.1% 0.5% 2.2% -1.7% -1.2% -1.7% 0.5% 0.4% 0.6% -0.2% 3.6% 1.9% -0.1% 2.1% 0.0% 1.7% 3.6% -1.8% 0.3% -0.6% 0.9% 0.5% 0.7% -0.2% 2.9% 1.0% -0.1% 1.3% -0.1% 1.8% 2.9% -1.1% 0.2% 0.2% 0.1% 0.6% 0.7% -0.1% 2.5% 0.5% -0.1% 0.7% -0.1% 2.0% 2.6% -0.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% 0.7% -0.1% 2.0% 0.5% -0.1% 0.7% -0.1% 1.6% 2.6% -1.0% -0.3% -0.3% 0.0% 0.5% 0.6% -0.1% 1.8% 0.4% -0.1% 0.6% -0.1% 1.4% 2.4% -1.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% mTavrobis sagareo valis procentis dafarva procentulad xarjebsa da arafinansuri aqtivebis SeZenasTan (procentulad mSp-sTan) finansuri aqtivebis wminda zrda zrda Semcireba valdebulebebs wminda zrda saSinao fulad sakredito organoebi sxva valdebulebebi sxva kreditoruli davalianeba sagareo aReba dafarva depozitebze naSTis cvlileba (+ zrda) erovnuli banki komerciuli bankebi balansi danarTi #1..4 sagadamxdelo balansi (sabazo scenari) 2011 faqt. 2012 faqt. 2013 faqt. 2014 mosal. 2015 progn. 2016 progn. 2017 progn. 2018 progn. -1769.2 -3404.3 3246.9 -6651.2 729.3 1984.6 -1255.2 -422.9 440.3 -863.2 -107.6 -755.6 1328.7 124.9 1203.8 2323.5 324.9 1301.8 696.8 -554.3 0.0 -1852.8 -4214.9 3501.9 -7716.8 1101.4 2543.8 -1442.4 -146.8 567.5 -714.3 -80.3 -634.0 1407.6 153.9 1253.7 1907.6 360.1 1539.5 8.0 -54.8 0.0 -964.1 -3449.4 4250.6 -7700.0 1353.3 2955.7 -1602.4 -337.0 630.9 -967.9 -80.7 -887.2 1468.8 134.7 1334.1 914.5 79.1 985.1 -149.7 49.6 0.0 -1252.7 -3640.8 5080.1 -8720.9 1509.2 3365.4 -1856.1 -460.4 599.7 -1060.1 -109.1 -950.9 1339.2 73.1 1266.0 1605.7 288.0 1320.1 -2.5 -352.9 0.0 -1345.4 -4026.0 6106.8 -10132.8 1815.5 3961.8 -2146.3 -521.9 600.3 -1122.2 -86.3 -1035.9 1387.1 113.7 1273.4 1901.2 333.7 1372.2 195.3 -555.9 0.0 -1460.3 -4481.5 7380.8 -11862.3 2231.1 4723.3 -2492.2 -613.0 598.8 -1211.7 -87.4 -1124.3 1403.0 105.7 1297.3 2113.5 401.7 1528.0 183.8 -653.1 0.0 -1553.1 -4960.5 8937.1 -13897.6 2729.4 5642.2 -2912.9 -712.0 599.3 -1311.3 -88.6 -1222.7 1389.9 82.3 1307.6 2298.6 344.0 1810.4 144.2 -745.5 0.0 -1635.3 -5518.4 10843.4 -16361.8 3339.8 6742.5 -3402.7 -835.8 594.9 -1430.7 -91.4 -1339.3 1379.1 70.3 1308.8 2507.5 331.4 2081.3 94.8 -872.2 0.0 -12.3% -23.6% 22.5% -46.1% 5.1% 13.7% -8.7% -2.9% 3.1% -6.0% -0.7% -5.2% 9.2% 0.9% 8.3% 16.1% 2.3% 9.0% 4.8% -3.8% 0.0% -11.7% -26.6% 22.1% -48.7% 6.9% 16.1% -9.1% -0.9% 3.6% -4.5% -0.5% -4.0% 8.9% 1.0% 7.9% 12.0% 2.3% 9.7% 0.1% -0.3% 0.0% -6.0% -21.4% 26.4% -47.7% 8.4% 18.3% -9.9% -2.1% 3.9% -6.0% -0.5% -5.5% 9.1% 0.8% 8.3% 5.7% 0.5% 6.1% -0.9% 0.3% 0.0% -7.5% -21.9% 30.5% -52.4% 9.1% 20.2% -11.1% -2.8% 3.6% -6.4% -0.7% -5.7% 8.0% 0.4% 7.6% 9.6% 1.7% 7.9% 0.0% -2.1% 0.0% -7.4% -22.1% 33.6% -55.7% 10.0% 21.8% -11.8% -2.9% 3.3% -6.2% -0.5% -5.7% 7.6% 0.6% 7.0% 10.5% 1.8% 7.5% 1.1% -3.1% 0.0% -7.3% -22.5% 37.0% -59.4% 11.2% 23.7% -12.5% -3.1% 3.0% -6.1% -0.4% -5.6% 7.0% 0.5% 6.5% 10.6% 2.0% 7.7% 0.9% -3.3% 0.0% -7.1% -22.8% 41.0% -63.8% 12.5% 25.9% -13.4% -3.3% 2.8% -6.0% -0.4% -5.6% 6.4% 0.4% 6.0% 10.5% 1.6% 8.3% 0.7% -3.4% 0.0% -6.9% -23.2% 45.6% -68.8% 14.0% 28.3% -14.3% -3.5% 2.5% -6.0% -0.4% -5.6% 5.8% 0.3% 5.5% 10.5% 1.4% 8.7% 0.4% -3.7% 0.0% (mln aSS dolari) mimdinare angariSi savaWro balansi saqonlis eqsporti saqonlis importi momsaxurebis balansi momsaxurebis eqsporti momsaxurebis importi wminda faqtoruli Semosavlebi momsaxureTa xelfasi procentebis gadaxda mTavroba kerZo wminda mimdinare transferebi mTavroba kerZo kapitalis da finansuri angariSi mTavroba kerZo sabanko sistema rezervebis cvlileba (- zrda) balansi (procentulad mSp-sTan) mimdinare angariSi savaWro balansi saqonlis eqsporti saqonlis importi momsaxurebis balansi momsaxurebis eqsporti momsaxurebis importi wminda faqtoruli Semosavlebi momsaxureTa xelfasi procentebis gadaxda mTavroba kerZo wminda mimdinare transferebi mTavroba kerZo kapitalis da finansuri angariSi mTavroba kerZo sabanko sistema rezervebis cvlileba (- zrda) balansi danarTi #1..5 monetaruli mimoxilva (sabazo scenari) 2011 faqt. 2012 faqt. 2013 faqt. 2014 mosal. 2015 progn. 2016 progn. 2017 progn. 2018 progn. 908.5 5,631.2 4,722.7 6,189.3 127.0 8,021.6 -1,959.3 7,097.8 3,783.2 1,439.0 2,344.2 3,314.6 978.7 6,029.1 5,050.4 6,925.0 -79.5 9,085.7 -2,081.1 7,903.7 4,069.2 1,550.0 2,519.1 3,834.6 1,199.3 6,545.8 5,346.5 8,637.3 564.4 10,787.4 -2,714.5 9,836.6 5,418.4 1,899.6 3,518.8 4,418.2 1,830.8 7,601.5 5,770.7 9,586.2 443.4 12,030.0 -2,887.3 11,416.9 6,296.4 2,136.3 4,160.1 5,120.6 2,461.7 8,938.6 6,476.9 10,851.5 329.4 13,616.3 -3,094.2 13,313.3 7,357.5 2,427.2 4,930.3 5,955.8 3,283.1 10,511.0 7,227.9 12,433.5 294.4 15,477.8 -3,338.7 15,716.7 8,692.7 2,775.1 5,917.6 7,023.9 4,335.4 12,307.2 7,971.9 14,119.1 384.4 17,359.4 -3,624.7 18,454.5 10,221.0 3,157.7 7,063.3 8,233.5 5,695.9 14,410.4 8,714.4 15,973.3 319.4 19,611.7 -3,957.9 21,669.2 12,017.8 3,593.0 8,424.8 9,651.4 3.43 6.43 58.6% 2.45 1.30 33.0% 3.31 6.43 60.4% 2.43 1.25 34.7% 2.73 4.95 55.7% 2.47 1.36 40.2% 2.55 4.63 55.2% 2.49 1.37 41.3% 2.39 4.33 54.7% 2.49 1.37 42.8% 2.22 4.02 54.3% 2.49 1.38 44.3% 2.07 3.73 53.8% 2.50 1.38 45.5% 1.92 3.47 53.4% 2.50 1.39 47.1% -25.3% 1.0% 8.4% 24.2% -21.3% 18.2% -0.4% 14.5% 27.8% 4.8% 47.7% 2.3% 7.7% 7.1% 6.9% 11.9% -162.6% 13.3% 6.2% 11.4% 7.6% 7.7% 7.5% 15.7% 22.5% 8.6% 5.9% 24.7% 809.7% 18.7% 30.4% 24.5% 33.2% 22.6% 39.7% 15.2% 52.6% 16.1% 7.9% 11.0% -21.4% 11.5% 6.4% 16.1% 16.2% 12.5% 18.2% 15.9% 34.5% 17.6% 12.2% 13.2% -25.7% 13.2% 7.2% 16.6% 16.9% 13.6% 18.5% 16.3% 33.4% 17.6% 11.6% 14.6% -10.6% 13.7% 7.9% 18.1% 18.1% 14.3% 20.0% 17.9% 32.0% 17.1% 10.3% 13.6% 30.6% 12.2% 8.6% 17.4% 17.6% 13.8% 19.4% 17.2% 31.4% 17.1% 9.3% 13.1% -16.9% 13.0% 9.2% 17.4% 17.6% 13.8% 19.3% 17.2% 3.7% 23.1% 19.4% 25.4% 0.5% 33.0% -8.0% 29.2% 15.5% 5.9% 9.6% 13.6% 3.7% 23.0% 19.3% 26.5% -0.3% 34.7% -8.0% 30.2% 15.6% 5.9% 9.6% 14.7% 4.5% 24.4% 19.9% 32.2% 2.1% 40.2% -10.1% 36.7% 20.2% 7.1% 13.1% 16.5% 6.3% 26.1% 19.8% 32.9% 1.5% 41.3% -9.9% 39.2% 21.6% 7.3% 14.3% 17.6% 7.7% 28.1% 20.3% 34.1% 1.0% 42.8% -9.7% 41.8% 23.1% 7.6% 15.5% 18.7% 9.4% 30.1% 20.7% 35.6% 0.8% 44.3% -9.6% 45.0% 24.9% 7.9% 16.9% 20.1% 11.4% 32.3% 20.9% 37.0% 1.0% 45.5% -9.5% 48.4% 26.8% 8.3% 18.5% 21.6% 13.7% 34.6% 20.9% 38.4% 0.8% 47.1% -9.5% 52.0% 28.9% 8.6% 20.2% 23.2% (mln lari) wminda ucxouri aqtivebi ucxouri aqtivebi ucxouri valdebulebebi saSinao aqtivebi mTavrobis wminda davalianeba ekonomikis danarCeni seqtoris davalianeba sxva muxlebi wminda farTo fuli M3 farTo fuli M2 naRdi fuli bankebs gareT depozitebi erovnul valutaSi depozitebi ucxour valutaSi memorandumis muxlebi fulis mimoqcevis siCqare M3 fulis mimoqcevis siCqare M2 dolarizaciis koeficienti fulis multiplikatori M3 fulis multiplikatori M2 kerZo seqtoris krediti proc. mSp-sTan (procentulad wina welTan) wminda ucxouri aqtivebi ucxouri aqtivebi ucxouri valdebulebebi saSinao aqtivebi mTavrobis wminda davalianeba ekonomikis danarCeni seqtoris davalianeba sxva muxlebi wminda farTo fuli M3 farTo fuli M2 naRdi fuli bankebs gareT depozitebi erovnul valutaSi depozitebi ucxour valutaSi (procentulad mSp-sTan) wminda ucxouri aqtivebi ucxouri aqtivebi ucxouri valdebulebebi saSinao aqtivebi mTavrobis wminda davalianeba ekonomikis danarCeni seqtoris davalianeba sxva muxlebi wminda farTo fuli M3 farTo fuli M2 naRdi fuli bankebs gareT depozitebi erovnul valutaSi depozitebi ucxour valutaSi danarTi #1..6 erovnuli bankis angariSebi (sabazo scenari) 2011 faqt. 2012 faqt. 2013 faqt. 2014 mosal. 2015 progn. 2016 progn. 2017 progn. 2018 progn. wminda ucxouri aqtivebi ucxouri aqtivebi oficialuri saerTTaSoriso rezervi sxva ucxouri aqtivebi ucxouri valdebulebebi saSinao aqtivebi mTavrobis wminda davalianeba mTavrobis sasesxo davalianeba mTavrobis depozitebi komerciuli bankebis davalianeba sxva muxlebi wminda sarezervo fuli naRdi fuli mimoqcevaSi savaldebulo rezervi naSTi sakorespondento da sxva angariSebze 3,359.1 4,709.4 4,707.3 2.1 1,350.3 -458.0 -70.4 687.4 757.8 -428.6 41.0 2,901.1 1,753.6 752.3 395.2 3,802.7 4,760.9 4,759.6 1.3 958.2 -547.4 -416.8 530.5 947.3 -171.8 41.2 3,255.3 1,918.1 874.4 462.9 4,321.9 4,903.8 4,902.3 1.5 581.8 -332.8 34.0 522.3 488.3 -284.5 -82.3 3,989.1 2,351.6 992.6 644.9 4,944.4 5,560.2 5,558.6 1.6 615.8 -355.0 174.0 487.3 313.3 -395.1 -133.9 4,589.5 2,657.1 1,136.9 795.4 5,886.6 6,533.1 6,531.3 1.8 646.5 -534.7 89.0 452.3 363.3 -442.0 -181.6 5,351.9 3,048.4 1,273.4 1,030.2 6,997.4 7,676.3 7,674.3 1.9 678.9 -690.4 54.0 417.3 363.3 -492.9 -251.5 6,306.9 3,521.1 1,432.1 1,353.8 8,268.3 9,759.2 8,981.1 10,507.7 8,978.9 10,505.4 2.1 2.3 712.8 748.5 -881.1 -1,096.1 144.0 109.0 382.3 347.3 238.3 238.3 -678.2 -733.3 -346.8 -471.8 7,387.2 8,663.1 4,046.1 4,649.4 1,601.8 1,790.7 1,739.2 2,223.0 memorandumis muxlebi saerTaSoriso rezervebi erTi Tvis saSualo importis jeradi mln aSS dolari 4.3 2818.2 3.8 2873.0 3.6 2823.4 3.6 3176.3 3.6 3732.2 3.7 4385.3 3.7 5130.8 3.6 6003.1 35.5% 17.1% 17.3% -75.6% -12.5% 15.0% -17.9% -4.1% -5.5% 159.6% -127.8% 39.4% 8.4% 207.4% 81.1% 13.2% 1.1% 1.1% -37.5% -29.0% 19.5% 492.1% -22.8% 25.0% -59.9% 0.4% 12.2% 9.4% 16.2% 17.1% 13.7% 3.0% 3.0% 13.4% -39.3% -39.2% -108.2% -1.6% -48.5% 65.6% -299.9% 22.5% 22.6% 13.5% 39.3% 14.4% 13.4% 13.4% 8.5% 5.8% 6.7% 412% -6.7% -35.8% 38.9% 62.7% 15.1% 13.0% 14.5% 23.3% 19.1% 17.5% 17.5% 9.2% 5.0% 50.6% -48.9% -7.2% 16.0% 11.9% 35.7% 16.6% 14.7% 12.0% 29.5% 18.9% 17.5% 17.5% 9.7% 5.0% 29% -39.3% -7.7% 0.0% 11.5% 38.5% 17.8% 15.5% 12.5% 31.4% 18.2% 17.0% 17.0% 9.2% 5.0% 27.6% 166.8% -8.4% -34.4% 37.6% 37.9% 17.1% 14.9% 11.9% 28.5% 18.0% 17.0% 17.0% 9.2% 5.0% 24.4% -24.3% -9.2% 0.0% 8.1% 36.0% 17.3% 14.9% 11.8% 27.8% 13.8% 19.3% 19.3% 0.0% 5.5% -1.9% -0.3% 2.8% 3.1% -1.8% 0.2% 11.9% 7.2% 3.1% 1.6% 14.5% 18.2% 18.2% 0.0% 3.7% -2.1% -1.6% 2.0% 3.6% -0.7% 0.2% 12.4% 7.3% 3.3% 1.8% 16.1% 18.3% 18.3% 0.0% 2.2% -1.2% 0.1% 1.9% 1.8% -1.1% -0.3% 14.9% 8.8% 3.7% 2.4% 17.0% 19.1% 19.1% 0.0% 2.1% -1.2% 0.6% 1.7% 1.1% -1.4% -0.5% 15.7% 9.1% 3.9% 2.7% 18.5% 20.5% 20.5% 0.0% 2.0% -1.7% 0.3% 1.4% 1.1% -1.4% -0.6% 16.8% 9.6% 4.0% 3.2% 20.0% 22.0% 22.0% 0.0% 1.9% -2.0% 0.2% 1.2% 1.0% -1.4% -0.7% 18.1% 10.1% 4.1% 3.9% 21.7% 23.5% 23.5% 0.0% 1.9% -2.3% 0.4% 1.0% 0.6% -1.8% -0.9% 19.4% 10.6% 4.2% 4.6% 23.4% 25.2% 25.2% 0.0% 1.8% -2.6% 0.3% 0.8% 0.6% -1.8% -1.1% 20.8% 11.2% 4.3% 5.3% (mln lari) (procentulad wina welTan) wminda ucxouri aqtivebi ucxouri aqtivebi oficialuri saerTTaSoriso rezervi sxva ucxouri aqtivebi ucxouri valdebulebebi saSinao aqtivebi mTavrobis wminda davalianeba mTavrobis sasesxo davalianeba mTavrobis depozitebi komerciuli bankebis davalianeba sxva muxlebi wminda sarezervo fuli naRdi fuli mimoqcevaSi savaldebulo rezervi naSTi sakorespondento angariSebze (procentulad mSp-sTan) wminda ucxouri aqtivebi ucxouri aqtivebi oficialuri saerTTaSoriso rezervi sxva ucxouri aqtivebi ucxouri valdebulebebi saSinao aqtivebi mTavrobis wminda davalianeba mTavrobis sasesxo davalianeba mTavrobis depozitebi komerciuli bankebis davalianeba sxva muxlebi wminda sarezervo fuli naRdi fuli mimoqcevaSi savaldebulo rezervi naSTi sakorespondento angariSebze
სხვა
J obg<n60r6or lrsjr6orgqerb 2015 $q,olt bsbgq,0$oget boglX$oor 6rEbstqgdagq,o J6er66$3bob 0<'rbrqx'rq96gq'o tsgqgg6gbobr qgr o6qn3rger6gbolt tsgltbgb (J r6a 96;fo q,o \ogyi[ob ps6s6ao ) o0oq,olto 1014 ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამების მოსალოდნელი შედეგები და ინდიკატორები ხელმისაწვდომი ხარისხიანი ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 2015 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 2016 წლის გეგმა 2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა 35 02 სოციალური დაცვა და საპენსიო უზრუნველყოფა 2,020,000.0 2,020,000.0 - 2,250,000.0 2,350,000.0 2,500,000.0 35 03 ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამა 661,161.0 661,161.0 - 670,000.0 700,000.0 710,000.0 35 01 შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა 86,546.0 52,546.0 34,000.0 59,700.0 53,600.0 53,400.0 35 04 სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა 39,238.0 39,238.0 - 40,000.0 40,000.0 40,000.0 27 04 ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა უზრუნველყოფა ეკვივალენტური სამედიცინო მომსახურებით 15,270.0 15,270.0 - 17,300.0 17,300.0 17,300.0 29 03 საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს პერსონალის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 12,000.0 8,000.0 4,000.0 14,000.0 14,000.0 14,000.0 54 00 სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური 7,450.0 7,450.0 - 7,450.0 7,450.0 7,450.0 30 04 შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემის მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურეობით უზრუნველყოფა 3,838.0 3,738.0 100.0 4,600.0 4,700.0 4,700.0 35 05 შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა 2,055.0 2,055.0 - 2,800.0 2,800.0 2,800.0 57 00 ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი 260.0 260.0 - 260.0 260.0 260.0 2,847,818.0 2,809,718.0 38,100.0 3,066,110.0 3,190,110.0 3,349,910.0 კოდი დასახელება სულ პრიორიტეტის დაფინანსება 2 სოციალური დაცვა და საპენსიო უზრუნველყოფა (35 02) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი ქვეყანაში სიღარიბის უკიდურესი ფორმების აღმოფხვრა, სოციალური რისკების განეიტრალება და ღირსეული სიბერის უზრუნველყოფა ხანდაზმული მოქალაქეებისათვის;ეფექტიანი და ფინანსურად მდგრადი საპენსიო და სოციალური დახმარების სისტემის განვითარებით მოწყვლადი ჯგუფების საარსებოდ აუცილებელი ფულადი შემოსავლებით და სოციალური სერვისებით უზრუნველყოფა; საპენსიო სისტემის რეფორმის ფარგლებში დაგროვებით საპენსიო სისტემაზე გადასვლასთან დაკავშირებული ღონისძიებების ხელშეწყობა;შესაბამისი საჭიროების მქონე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა (მათ შორის ბავშვთა) პრევენციული, სარეაბილიტაციო და ალტერნატიული მომსახურებითა და დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფა. ხანდაზმულთა და ოჯახურ მზრუნველობას მოკლებულ, სოციალურად დაუცველ და მიუსაფარ ბავშვთა ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და საზოგადოებაში ინტეგრაცია. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ადეკვატური სერვისებით უზრუნველყოფილი და სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობით გაუმჯობესებული მიზნობრივი ჯგუფები. საბოლოო შედეგის შეფასების უკიდურესი სიღატაკის აღმოფხვრა/პრევენცია და მოწყვლადი ჯგუფებისთვის ალტერნატიული სერვისების რაოდენობის გაზრდა ინდიკატორები საპენსიო უზრუნველყოფა (35 02 01) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში გაიცემა სახელმწიფო პენსიები ქალებისათვის 60 წლის, მამაკაცებისათვის - 65 წლის ასაკის მიღწევისას და სახელმწიფო კომპენსაციები სხვადასხვა კატეგორიებისათვის (სამხედრო, შინაგან საქმეთა ორგანოებიდან, საქართველოს დაზვერვის სამსახურიდან და სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურიდან თადარიგში დათხოვნილ პირთათვის, პროკურატურის სისტემიდან დათხოვნილი მუშაკებისათვის, უმაღლესი დიპლომატიური რანგის მქონე პირთათვის, მოსამართლეთათვის და სხვა);ქვეპროგრამის მიზანია კანონით განსაზღვრული პირების სახელმწიფო პენსიის და სახელმწიფო კომპენსაციების მიმღებთა გამოვლენა, დადგენა, აღრიცხვა, ბენეფიტის დანიშვნა და გაცემის ორგანიზება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ბენეფიციარებისათვის დადგენილი გასაცემლების სრული და დროული მიწოდება. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები სახელმწიფო პენსიის ოდენობა შეადგენს საარსებო მინიმუმს. სახელმწიფო კომპენსაცია გაიცემა გადაანგარიშებული ოდენობით 3 სოციალური დახმარებები (35 02 02) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი ქვეყანაში სიღარიბის უკიდურესი ფორმების აღმოფხვრისა და სოციალური რისკების განეიტრალების მიზნით სხვადასხვა სოციალური გასაცემლის დაფინანსება, კერძოდ, სიღარიბის ზღვრის ქვემოთ მყოფი მოსახლეობისათვის საარსებო შემწეობების, დევნილთა, ლტოლვილთა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა ფულადი დახმარებების, რეინტეგრაციის შემწეობის, ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, ასევე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა სოციალური დახმარებების გაცემა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი სოციალური ტრანსფერების გაცემა და უკიდურესი სიღარიბის პირობებში მყოფი შინამეურნეობების ცხოვრების სტანდარტის გაუმჯობესება. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილია კანონმდებლობით დადგენილი შესაბამისი გასაცემლებით სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა (35 02 03) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი რეინტეგრირებული და მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფი ბავშვების ხელოვნური კვების პროდუქტებით უზრუნველყოფა; გონებრივი და ფიზიკური დარღვევების მქონე ბავშვთა ადრეული დიაგნოსტიკა და მიტოვების პრევენცია; შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია; ძვალ-სახსროვანი დაავადებების მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია; ომის ვეტერანთა რეაბილიტაცია; შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა (მ.შ. ბავშვთა) და მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფ ბავშვთა დღის ცენტრების მომსახურებით უზრუნველყოფა; შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა და ხანდაზმულთა სათემო ორგანიზაციების მომსახურებით უზრუნველყოფა; შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფა; ყრუთა კომუნიკაციის ხელშეწყობა; სხვადასხვა პრობლემების მქონე ორსულთა და დედათა თავშესაფრით უზრუნველყოფა 10 წლამდე ასაკის შვილებთან ერთად; მზრუნველობამოკლებული ბავშვების მიმღებ ოჯახებში განთავსების გზით ოჯახურ გარემოში აღზრდის უზრუნველყოფა და მცირე საოჯახო ტიპის ბავშვთა სახლებში მომსახურება; მიუსაფარ ბავშვთა სადღეღამისო მომსახურების მიწოდება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების, ხანდაზმულებისა და ოჯახის მზრუნველობამოკლებული ბავშვებისათვის ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება, მათი საზოგადოებაში ინტეგრაციის უნარის გაძლიერება. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები პროგრამის სამიზნე ჯგუფებისთვის შესაბამისი მომსახურებების სათანადოდ და დროულად მიწოდება, ალტერნატიული სერვისების განვითარება 4 ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამა (35 03) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო ; სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი სახელმწიფოს მიერ სხვადასხვა მეთოდით მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების მიწოდება. „მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა“ პროგრამის ფარგლებში მოსახლეობის უზრუნველყოფა გეგმიური ამბულატორიული, გადაუდებელი ამბულატორიული, გეგმიური ქირურგიული მომსახურებით, სტაციონარული, ქიმიო, ჰორმონო და სხივური თერაპიით და მშობიარობისა და საკეისრო კვეთის სერვისებით;საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მიზნებიდან გამომდინარე, მოსახლეობის იმუნიზაციის, დაავადებათა ადრეული გამოვლენისა და სკრინინგის ხელშეწყობის განხორციელება და ისეთი გადამდები დაავადებების, როგორიცაა მალარია და სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების, გავრცელების კონტროლის, სისხლისა და სისხლის პროდუქტების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა;სამედიცინო განათლების რეფორმის ფარგლებში დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლების პროცესის, შესაბამისი შეფასების სისტემების სრულყოფისა და პროფესიული რეგულირების დამატებითი მექანიზმების შემოღების მიზნით საჭირო ღონისძიებებისა და ასევე, უწყვეტი პროფესიული განვითარების ფორმალიზებული სისტემის ამოქმედებისათვის გასატარებელი ღონისძიებების დაფინანსება. სამედიცინო მომსახურებაზე ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდა; იმუნიზაციით მოცვის გაუმჯობესება; ინფექციური/გადამდები დაავადებების ინციდენტობის (ახალი შემთხვევების) შემცირება; პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ონკოლოგიური დაავადებების მქონე პირთა სიცოცხლის მოსალოდნელი ხანგრძლივობის გაზრდა; დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის გაუმჯობესება (ათასწლეულის განვითარების მე-4 და მე-5 მიზნების მიღწევა); აივ-ინფექცია/შიდსისა და ტუბერკულოზის ინციდენტობისა და პრევალენტობის შემცირება. სარძევე ჯირკვლისა და საშვილოსნოს ყელის კიბოთი პირველად აღრიცხულ პირთა პროცენტული მაჩვენებელი, რომლებიც საბოლოო შედეგის შეფასების დიაგნოზის გამოვლენიდან ერთ წელიწადში გარდაიცვალა ; ტუბერკულოზის ინციდენტობა და პრევალენტობა; შიდსის გვიანი ინდიკატორები გამოვლენის მაჩვენებელი ; ჩვილ ბავშვთა და დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი ; იმუნიზაციით მართვადი დაავადებების ინციდენტობა ; სახელმწიფოს მიერ სამედიცინო მომსახურებებით უზრუნველყოფილი მოსახლეობის რაოდენობა მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა (35 03 01) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი „მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამის“, ფარგლებში ხორციელდება მოსახლეობის უზრუნველყოფა 5 გეგმიური ამბულატორიული, გადაუდებელი ამბულატორიული, გეგმიური ქირურგიული მომსახურებით, სტაციონარული, ქიმიო, ჰორმონო და სხივური თერაპია და მშობიარობისა და საკეისრო კვეთის სერვისები.დაიწყება ზოგიერთი ბენეფიციარის შესაბამისი მედიკამენტებით უზრუნველყოფა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი სამედიცინო მომსახურებაზე ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდა. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები სახელმწიფოს მიერ სამედიცინო მომსახურებებით უზრუნველყოფილი მოსახლეობის რაოდენობა საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა (35 03 02) პროექტის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი ; სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო ჯანმრთელობის ხელშეწყობის, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებისა და დაავადებათა პროფილაქტიკისკენ მიმართული პროგრამების განხორციელების გზით, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებისკენ მიმართული ღონისძიებების განხორციელება. პროგრამების განხორციელება, რომლებიც ხელს უწყობენ გადამდებ და ონკოლოგიურ დაავადებათა პრევენციას. მათი ადრეული გამოვლენა, ერთის მხრივ, უზრუნველყოფს საზოგადოების დაცულობის გაზრდას და მეორეს მხრივ, სახელმწიფო დანახარჯების ოპტიმიზაციას; მოსახლეობის იმუნიზაცია, დაავადებათა ადრეული გამოვლენისა და სკრინინგის ხელშეწყობა, ასევე ისეთი გადამდები დაავადებების, როგორიცაა ტუბერკულოზი, მალარია, ვირუსული ჰეპატიტები, აივ-ინფექცია, სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების გავრცელების კონტროლი და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ღონისძიებების განხორციელება საქართველოს მთელ მოსახლეობაში. გადამდები დაავადებებით სიკვდილიანობისა და ავადობის შემცირება; პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები დედათა და ბავშვთა სიკვდილიანობის შემცირება. დედათა და ბავშვთა სიკვდილიანობის შემცირება ; დედიდან ბავშვზე აივ–ინფექცია/შიდსის გადაცემის თავიდან აცილება ; ტუბერკულოზით, აივ–ინფექცია/შიდსით და სხვა პრიორიტეტული დაავადებებით ავადობის შემცირება და ეპიდზედამხედველობის სისტემის გაუმჯობესება (საქართველოში ათასწლეულის განვითარების მე-6 მიზნის მიღწევა) ; იმუნიზაციის კომპონენტის ფარგლებში მოსახლეობის მოცვის მაჩვენებლის გაუმჯობესება (საქართველოში ათასწლეულის განვითარების მე-4 მიზნის მიღწევა) ; ვაქცინებით მართვადი ინფექციებით გამოწვეული სიკვდილიანობის თავიდან აცილება 6 დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი (35 03 02 01) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი დაავადებათა ადრეული გამოვლენისა და გავრცელების პრევენციის უზრუნველყოფა და მოსახლეობაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება; პროექტის აღწერა და მიზანი პროგრამა ითვალისწინებს შემდეგ ღონისძიებებს: • ძუძუს, საშვილოსნოს ყელის, კოლორექტული და პროსტატის კიბოს სკრინინგი; • ბავშვთა ასაკის განვითარების შეფერხება, დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი; • ეპილეფსიის დიაგნოსტიკა და ზედამხედველობა; • მოსახლეობის საგანმანათლებლო კამპანია. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ონკოლოგიური დაავადებების გვიანი დიაგნოსტირების შემცირება. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები ძუძუს და საშვილოსნოს ყელის კიბოს ახლად გამოვლენილ შემთხვევებში მე–4 და მე–3 სტადიაზე გამოვლენილი შემთხვევების წილის შემცირება 5%-ით გასული წლების მაჩვენებლებთან შედარებით იმუნიზაცია (35 03 02 02) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი მოსახლეობის მართვადი ინფექციებისაგან დაცვა იმუნიზაციის გზით და მოსახლეობის უზრუნველყოფა ანტირაბიული ვაქცინით, იმუნოგლობულინითა და ანტირაბიული სამედიცინო დახმარებით; იმუნიზაციის წარმოებისთვის საჭირო ვაქცინების და ასაცრელი მასალების (შპრიცებისა და უსაფრთხო ყუთების) შესყიდვა; პროექტის აღწერა და მიზანი სპეციფიკური შრატებისა და ვაქცინების სტრატეგიული მარაგის შესყიდვა, შენახვა და გაცემა; მოსახლეობის ანტირაბიული სამკურნალო საშუალებებით უზრუნველყოფა და შესაბამისი სამედიცინო დახმარების უზრუნველყოფა; ვაქცინების, შრატების და ასაცრელი მასალების (შპრიცებისა და უსაფრთხო ყუთების) შენახვა და გაცემა-განაწილება „ცივი ჯაჭვის“ პრინციპების დაცვით ცენტრალური დონიდან ადმინისტრაციულ ერთეულებამდე. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ქვეყნის მოსახლეობის დაცვა მართვადი ინფექციებისაგან იმუნიზაციის გზით. შუალედური შედეგის იმუნიზაციით მოცვის მაჩვენებელის რაოდენობა ; იმუნიზაციის გზით მართვადი ინფექციებით სიკვდილიანობის თავიდან აცილება 7 შეფასების ინდიკატორები ეპიდზედამხედველობის პროგრამა (35 03 02 03) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი ქვეყანაში ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების გაუმჯობესება; ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ერთეულებში და მუნიციპალურ დონეზე სამედიცინო სტატისტიკური სისტემის მუშაობის უზრუნველყოფა; პროექტის აღწერა და მიზანი იმუნიზაციის წარმოებისათვის საჭირო ღონისძიებების დაგეგმვისა და რაიონულ დონეზე ლოჯისტიკის განხორციელება; მალარიისა და სხვა პარაზიტული დაავადებების პროფილაქტიკისა და კონტროლის გაუმჯობესება; გადამდებ დაავადებათა დროული გამოვლენების გაუმჯობესება ეპიდზედამხედველობისა და ლაბორატორიულ სამსახურებზე დაფუძნებული სისტემის გამართული მუშაობის გზით. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ქვეყანაში გაუმჯობესებულია ინფექციური და პარაზიტული დაავადებების ეპიდზედამხედველობის სისტემა. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები მალარიის შემთხვევების პრევენცია (ერადიკაცია) უსაფრთხო სისხლი (35 03 02 04) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი ტრანსფუზიით გადამდები ინფექციების პრევენცია და საქართველოს მასშტაბით სისხლის კომპონენტების თანაბარი სტანდარტის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და ფასიანი დონორობის ინსტიტუტის ეტაპობრივი ჩანაცვლება უანგარო, რეგულარული დონორობის სისტემით; პროექტის აღწერა და მიზანი დონორული სისხლის კვლევის მხარდაჭერა B და C ჰეპატიტებზე, აივ–ინფექცია/შიდსსა და სიფილისზე; ხარისხის გარე კონტროლის უზრუნველყოფა; 8 უანგარო დონორების მხარდაჭერა და მოზიდვის კამპანია. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები სისხლისა და სისხლის პროდუქტების უსაფრთხოება და ხელმისაწვდომობა. დონაციათა წლიური რაოდენობის ზრდა პროფესიულ დაავადებათა პრევენცია (35 03 02 05) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი დასაქმებული მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა პროფესიული და პროფესიით განპირობებული დაავადებების პრევენციით; პროექტის აღწერა და მიზანი შრომის პროცესში მოქმედი გარე ფაქტორების შესწავლა-შეფასება, სამიზნე ჯგუფებში პროფესიული ჯანმრთელობის კვლევა და დამსაქმებლისა და დასაქმებულის ინფორმირება პროფესიული ჯანმრთელობის რისკებისა და მათგან დაცვის მეთოდების შესახებ. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი დასაქმებული მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა, პროფესიულ დაავადებათა იდენტიფიკაციისა და პრევენციის გზით. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები პროფესიულ დაავადებათა მონიტორინგის პროგრამაში ჩართული დაწესებულებების რაოდენობა ინფექციური დაავადებების მართვა (35 03 02 06) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ცენტრალური აპარატი ; სსიპ – სოციალური მომსახურების სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი ინფექციური და პარაზიტული დაავადებების მქონე ავადმყოფთა ადეკვატური სტაციონარული სამედიცინო დახმარებით უზრუნველყოფა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ინფექციური სნეულებებით დაავადებული მოსახლეობისთვის ადეკვატური სტაციონარული მომსახურების მიწოდება. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები ინფექციური დაავადების დიაგნოზით ჰოსპიტალიზირებულ ავადმყოფთა შორის სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 9 ტუბერკულოზის მართვა (35 03 02 07) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი ; სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი ტუბერკულოზით ავადობისა და სიკვდილიანობის შემცირების უზრუნველსაყოფად, ტუბერკულოზზე აქტიური ეპიდზედამხედველობის განხორციელება და სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში ანტიტუბერკულოზური ღონისძიებების ხელშეწყობა. ტუბერკულოზის სამკურნალო პირველი რიგის მედიკამენტების შესყიდვა, სენსიტიური და რეზისტენტული ფორმის ტუბერკულოზით დაავადებულ პაციენტთა ინსენტივობა; ქვეპროგრამა უზრუნველყოფს: ტუბერკულოზის ყველა საეჭვო შემთხვევის გამოკვლევას, ტუბერკულოზით დაავადებულთა ამბულატორიულ მომსახურებას (ანტიტუბერკულოზური პრეპარატებით უზრუნველყოფა და მკურნალობა უშუალო მეთვალყურეობის ქვეშ), ეროვნული რეფერალური ლაბორატორიის მიერ სტაციონარსა და ამბულატორიაში ბაქტერიოლოგიური დიაგნოსტიკის ხარისხის კონტროლის და რეზისტენტული ტუბერკულოზის ლაბორატორიული მართვის უზრუნველყოფას, ტუბკაბინეტებსა და ტუბდისპანსერებში ზედამხედველობას (სუპერვიზია), უშუალო მეთვალყურეობის ქვეშ (DOTS სამსახური) მკურნალობას, ფთიზიატრიული სტაციონარული დახმარების ფარგლებში დიაგნოსტიკურ, თერაპიულ და ქირურგიულ მომსახურებას, მათ შორის, რეზისტენტული ფორმების მკურნალობას. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი საჭირო გამოკვლებით, დიაგნოსტიკური საშუალებებითა და ხარისხიანი მედიკამენტებით უზრუნველყოფილი პაციენტები;ხანგრძლივვადიან მკურნალობაზე პაციენტთა დამყოლობა ფულადი წახალისების გზით;ადეკვატური მკურნალობის უზრუნველყოფა. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები ტუბერკულოზის ინციდენტობა და პრევალენტობა აივ ინფექცია/შიდსი (35 03 02 08) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი ; სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი აივ-ინფექცია/შიდსზე მაღალი რისკის ჯგუფის პირთათვის კონსულტაციის გაწევა და კვლევა. აივ-ინფექცია/შიდსით დაავადებულთა პალიატიური მოვლა, ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობა, პირველი რიგის ანტირეტროვირუსული მედიკამენტებით უზრუნველყოფა. ბენეფიციარების მეთადონით ჩანაცვლებითი თერაპიის პროგრამაში ჩართვა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შემთხვევების ადრეული დიაგნოსტირების გაუმჯობესება და მკურნალობა. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობით სრულად უზრუნველყოფილი დაავადებული პირები ; მაღალი რისკის ჯგუფებში აივ-ინფექცია/შიდსზე სკრინინგით გამოკვლეულ პირთა რაოდენობა 10 დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა (35 03 02 09) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი ; სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი დედათა და ახალშობილთა ჯანმრთელობის გაუმჯობესება და სიკვდილიანობის შემცირება, ანტენატალური ზედამხედველობის, მაღალი რისკის ორსულთა, მშობიარეთა და მელოგინეთა მკურნალობის, გენეტიკური პათოლოგიების ადრეული გამოვლენის, ორსულებში B ჰეპატიტის (სწრაფი/მარტივი და კონფირმაციული), ათაშანგის (სწრაფი/მარტივი და კონფირმაციული) და აივინფექციის/შიდსის (სწრაფი/მარტივი) განსაზღვრისათვის მათი საჭირო ტესტებითა და სახარჯი მასალით უზრუნველყოფის, ჰიპოთირეოზზე, ფენილკეტონურიაზე, ჰიპერფენილალანინემიასა და მუკოვისციდოზზე ახალშობილთა და ბავშვთა სკრინინგის და ახალშობილთა სმენის სკრინინგის გზით. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი დედათა და ბავშვთა სიკვდილიანობის შემცირება. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები დედიდან ბავშვზე აივ–ინფექცია/შიდსის და ჰეპატიტის გადაცემის მაჩვენებლის შემცირება ; ორსულთა და მელოგინეთა სიკვდილიანობის შემცირება ; დედათა სიკვდილიანობის შემცირება ნარკომანია (35 03 02 10) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი ნარკომანიით დაავადებულ პირთა მკურნალობა (სტაციონარული დეტოქსიკაცია) და პირველადი რეაბილიტაცია, ასევე მათი ჩამანაცვლებელი ნარკოტიკით უზრუნველყოფა და სამედიცინო მეთვალყურეობა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ნარკომანიით დაავადებულ პირთა ადეკვატური მკურნალობითა და ჩამანაცვლებელი თერაპიით უზრუნველყოფა. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები მკურნალობის პროცესში ჩართული პაციენტების რაოდენობა ჯანმრთელობის ხელშეწყობის პროგრამა (35 03 02 11) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი თამბაქოს წინააღმდეგ ფართომასშტაბიანი საზოგადოებრივი ბრძოლის დასაწყებად და თამბაქოსაგან თავისუფალი გარემოს შესაქმნელად სამოქალაქო მობილიზაციის გაზრდა და მოსახლეობის მხარდაჭერის მოპოვება. მოსახლეობის ინფორმირებულობის დონის ამაღლება თამბაქოს საკითხებზე, მათ შორის კანონმდებლობის ძირითად პრინციპებზე და თამბაქოს, როგორც ჯანმრთელობის ქცევით რისკ-ფაქტორზე;საინფორმაციო მედია-კამპანიის განხორციელება, თამბაქოს მოხმარების აკრძალვის/შეზღუდვის დანერგვისა 11 და აღსრულების შეფასებისა და გაუმჯობესების მიზნით სხვადასხვა ტიპის დაწესებულებების მონიტორინგი, ტრენინგების ჩატარება დაინტერესებული მხარეების ჩართულობით. მულტისექტორული თანამშრომლობის გამტკიცება თამბაქოსაგან თავისუფალი გარემოს მხარდასაჭერად. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ჯანსაღი კვების შესახებ განათლება და ალკოჰოლის ჭარბი მოხმარების შესახებ ცნობიერების ამაღლება;ფიზიკური აქტივობის ხელშეწყობა;ჰიპერტენზიის ადრეული გამოვლენისა და კონტროლის/მართვის ხელშეწყობა და მოსახლეობის განათლება;სკრინინგში მოსახლეობის ჩართულობის ხელშეწყობა;ჯანმრთელობის ხელშეწყობის პოპულარიზაცია და გაძლიერება. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება თამბაქოს საკითხებზე, თამბაქოს მოხმარების კონტროლის რეგულაციების შესახებ და სამოქალაქო მობილიზაციის გაზრდა ; თამბაქოს მოხმარების შეწყვეტისათვის დახმარების გაუმჯობესება ; თამბაქოს შესახებ არსებული კანონმდებლობის აღსრულების ხელშეწყობა მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში (35 03 03) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო ; საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო არაგადამდები დაავადებებით გამოწვეული სიკვდილიანობის შემცირება და მოსახლეობის დაცვა ამ დაავადებებით გამოწვეული ფინანსური რისკებისგან, მათთვის ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებებზე (მათ შორის პირველადი სამედიცინო მომსახურებები სასწრაფო–გადაუდებელ შემთხვევებში) ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის გზით. პროექტის აღწერა და მიზანი პროგრამით გათვალისწინებული ღონისძიებებია: • ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე მოსახლეობის სპეციალიზებული დახმარებით უზრუნველყოფა; • დიაბეტით დაავადებული პაციენტების მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; • ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება; • თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებული პაციენტების დიალიზით, თირკმლის ტრანსპლანტაციითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; • ინკურაბელური პაციენტების მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; • იშვიათი დაავადებების მქონე პაციენტთა მკურნალობითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; • სასწრაფო სამედიცინო დახმარების, სამედიცინო ტრანსპორტირებისა და სოფლად ამბულატორიული მომსახურებით უზრუნველყოფა; • რეფერალური დახმარების უზრუნველყოფა; • სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება. ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე პირები უზრუნველყოფილი არიან სპეციალიზებული სამედიცინო მომსახურებით; პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ინკურაბელური პაციენტები უზრუნველყოფილი არიან სპეციალიზებული სამედიცინო მომსახურებითა და მედიკამენტებით; 12 დიაბეტის მქონე პაციენტები უზრუნველყოფილი არიან სპეციალიზებული სამედიცინო მომსახურებითა და მედიკამენტებით; მოსახლეობა უზრუნველყოფილია პირველადი/ამბულატორიული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები სასწრაფო სამედიცინო დახმარებითა და ტრანსპორტირებით, ასევე ხელმისაწვდომია მომსახურება. ქვეყნის მასშტაბით ფსიქიკური ჯანმრთელობის მქონე პირები 100%–ით უზრუნველყოფილნი არიან სპეციალიზებული სტაციონარული მომსახურებით ; ქვეყნის მასშტაბით სასწრაფო სამედიცინო დახმარებასა და ტრანსპორტირებაზე, ასევე პირველადი ჯანდაცვის მომსახურებებზე უზრუნველყოფილი 100%–იანი ხელმისაწვდომობა ფსიქიკური ჯანმრთელობა (35 03 03 01) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე მოსახლეობისათვის სპეციალიზებული ამბულატორიული და სტაციონარული დახმარების აღმოჩენა, მათ შორის: პროექტის აღწერა და მიზანი • ბავშვთა და მოზრდილთა ამბულატორიული მომსახურება; • ფსიქო–სოციალური რეაბილიტაცია; • ბავშვთა და მოზრდილთა ფსიქიკური სტაციონარული მომსახურება; • კრიზისული ინტერვენცია; • ფსიქოაქტიური ნივთიერებებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების სტაციონარული მომსახურება; • სტაციონარში მყოფი პაციენტების ურგენტული მომსახურებით უზრუნველყოფა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისთვის ადეკვატური ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურების მიწოდება. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები სტაციონარულ მკურნალობზე მყოფი პაციენტების რაოდენობა (მწვავე და ქრონიკული) დიაბეტის მართვა (35 03 03 02) პროექტის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო დიაბეტით დაავადებული ბავშვებისა და მოზრდილების ადეკვატური სამედიცინო დახმარებით უზრუნველყოფა, შესაძლო გართულებების პრევენცია და შემცირება; 13 დიაბეტით (მ.შ. უშაქრო დიაბეტით) დაავადებულ ბავშვთა და მოზრდილ ავადმყოფთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა და ბავშვთა საანალიზო–ტექნიკური საშუალებებით უზრუნველყოფა; დიაბეტით დაავადებულ პირთა სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურებით უზრუნველყოფა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი დიაბეტით გამოწვეული სპეციფიკური გართულებების შემცირება. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა რაოდენობა ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება (35 03 03 03) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი 18 წლამდე ასაკის ონკოლოგიური პაციენტების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ონკოჰემატოლოგიური დაავადებების მქონე ბავშვთა ჯანმრთელობის მდგომარების გაუმჯობესება. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები პროგრამით მოსარგებლეთა რაოდენობა დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია (35 03 03 04) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო ; საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ცენტრალური აპარატი პროექტის აღწერა და მიზანი თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით დაავადებული პაციენტების შესაბამისი სამედიცინო მომსახურებით, კერძოდ, ჰემოდიალიზით, პერიტონეული დიალიზით, თირკმლის ტრანსპლანტაციის ოპერაციით და შესაბამისი მედიკამენტებით უზრუნველყოფა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით დაავადებულთა უზრუნველყოფა ადეკვატური სამედიცინო მომსახურებით. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით დაავადებული პირების უზრუნველყოფა დიალიზით 14 ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა (35 03 03 05) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი ინკურაბელურ პაციენტთა ამბულატორიული და სტაციონარული პალიატიური მზრუნველობა, მათ შორის, აივ-ინფექცია/შიდსით დაავადებულთა პალიატიური სტაციონარული მზრუნველობა; ინკურაბელურ პაციენტთა ტკივილგამაყუჩებელი მედიკამენტებით უზრუნველყოფა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ინკურაბელური პაციენტების უზრუნველყოფა ადეკვატური სამედიცინო მომსახურებით. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები პალიატიური სამსახურით მოცული ბენეფიციარების რაოდენობა იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა (35 03 03 06) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო იშვიათი დაავადებების მქონე 18 წლამდე ასაკის პირთა სტაციონარული მომსახურება დაავადების სპეციფიკური გართულებების დროს, ასევე ჰემოფილიით დაავადებული ბავშვებისა და მოზრდილების ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურების უზრუნველყოფა; იშვიათი დაავადებების მქონე პირთათვის სპეციფიკური მედიკამენტებისა და საკვები დანამატების შესყიდვა; პროექტის აღწერა და მიზანი ჰემოფილიით დაავადებულ ბავშვთა და მოზრდილთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (ანტიჰემოფილური ფაქტორკონცენტრატებისა და ანტიინჰიბიტორული პროთრომბინ-კომპლექსის შესყიდვა); ფენილკეტონურიით დაავადებულ ბავშვთა სამკურნალო საკვები დანამატით უზრუნველყოფა; მუკოვისციდოზით დაავადებულთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (პანკრეასის ფერმენტების შესყიდვა); სომატოტროპული ჰორმონის დეფიციტის მქონე პაციენტებისათვის ჰორმონის შესყიდვა; ბრუტონის დაავადების მქონე პაციენტების სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებული 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა უზრუნველყოფა ადეკვატური სამედიცინო მომსახურებით. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები პროგრამით მოსარგებლეთა რაოდენობა სასწრაფო გადაუდებელი დახმარება და სამედიცინო ტრანსპორტირება (35 03 03 07) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო ; სსიპ - სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი 15 პროექტის აღწერა და მიზანი სასწრაფო სამედიცინო დახმარებისა და სამედიცინო ტრანსპორტირების სერვისების მიწოდება მოსახლეობისათვის. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი გადაუდებელი მდგომარეობების დროს გართულებებისა და ლეტალური გამოსავლის შემცირება.;დროული, ეფექტური და უწყვეტი პირველადი სასწრაფო სამედიცინო დახმარება. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები გამოძახებათა რაოდენობა ; გადაუდებელი სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ხარისხი სოფლის ექიმი (35 03 03 08) პროექტის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო სოფლად მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეების (გარდა სახელმწიფოს მიერ დაზღვეული მოქალაქეებისა) უზრუნველყოფა პირველადი ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით (ექიმთან ვიზიტი, ექიმის ვიზიტი ბინაზე, ლაბორატორიული გამოკვლევები, ექიმის მეთვალყურეობა და სხვა); სპეცდაფინანსების გათვალისწინება მაღალმთიან, სასაზღვრო და ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე რეგიონებში არსებული სამედიცინო დაწესებულებებისათვის. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი პირველადი ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურების უტილიზაციის გაზრდა. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები პირველადი ჯანდაცვის/ამბულატორიული მომსახურების უტილიზაციის წილი ; ვიზიტების რაოდენობა სამიზნე პოპულაციაში რეფერალური მომსახურება (35 03 03 09) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი სტიქიური უბედურებების, კატასტროფების, საგანგებო სიტუაციების, კონფლიქტების რეგიონებში დაზარალებულ მოქალაქეთათვის და საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრული სხვა შემთხვევების დროს მოსახლეობისათვის სამედიცინო დახმარების გაწევა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი სამედიცინო მომსახურებაზე მოსახლეობის ფინანსური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული შემთხვევების რაოდენობა 16 სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება (35 03 03 10) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი სამხედრო ძალებში გასაწვევ კონტინგენტს დაქვემდებარებული პირების ამბულატორიული და დამატებითი სტაციონარული გამოკვლევების უზრუნველყოფა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი სამხედრო ძალების შევსება განხორციელდება ჯანმრთელი კონტინგენტით. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები სამხედრო ძალებში გაწვეულთა ჯანმრთელი მდგომარეობა დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება (35 03 04) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლების პროცესისა და შეფასების მექანიზმების სრულყოფისათვის საჭირო ღონისძიებების განხორციელება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლების პროცესის გაუმჯობესება. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები ექიმთა დიპლომისშემდგომი განათლებისა და პროფესიული კომპეტენციების შეფასების მაჩვენებელი შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა (35 01) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი საზოგადოების სოციალურ კეთილდღეობაზე ზრუნვა და ჯანმრთელობის დაცვის ფინანსური და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა, შრომის უფლების რეალიზაციის ღირსეული პირობების შექმნა; შრომის, სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და რეალიზაცია;სოციალური დახმარებების, პენსიებისა და სხვადასხვა ფულადი თუ არაფულადი სახელმწიფო (მ.შ. ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამებით განსაზღვრული) ბენეფიტების მიმღებთა გამოვლენა, დადგენა, აღრიცხვა, დახმარების დანიშვნა და გაცემის ორგანიზება;უმუშევართა და ვაკანსიების აღრიცხვა, შესაბამისი საინფორმაციო ბანკის წარმოება და შრომის ბაზარზე საშუამავლო საქმიანობის წარმოება;შრომის უსაფრთხო და ჯანსაღ პირობებზე მეთვალყურეობა, სამუშაო ადგილზე უბედური შემთხვევების პრევენცია, შესაბამისი ექსპერტიზა და საინფორმაციო ბანკის წარმოება;ობოლ და მშობელთა მზრუნველობას მოკლებულ ბავშვთა 17 შვილად/შვილობილად აყვანის, მეურვეობისა და მზრუნველობის პროცესის კოორდინაცია, გასაშვილებელ ბავშვთა და შვილად აყვანის მსურველთა ცენტრალური საინფორმაციო ბანკის წარმოება;სამედიცინო საქმიანობის ხარისხისა და სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზის კონტროლი;საზოგადოების გარკვეული ფენების სოციალური დახმარებებით უზრუნველსაყოფად და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის საჭიროებებისათვის გამიზნული პროგრამების შემუშავება, განხორციელების კონტროლი და შედეგების მონიტორინგი;ეპიდსაწინააღმდეგო და სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების შემუშავება და მათზე ზედამხედველობა;ნარკომანიით დაავადებულ პირთა მკურნალობის და ხანგრძლივი ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის სისტემის განვითარება;სასწრაფო სამედიცინო დახმარების კოორდინაცია. გეოგრაფიულად და ფინანსურად ხელმისაწვდომი ჯანმრთელობის დაცვის სერვისები; შრომასთან დაკავშირებული ტრავმების, ავადობისა და სიკვდილიანობის მაჩვენებელთა აღრიცხვიანობის მოწესრიგება და პრევენცია; ქვეყნის მასშტაბით სამუშაოს მაძიებელთა ბაზის ფორმირება და ვაკანსიების პროფილის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლების შესახებ ზუსტი ინფორმაცია, შრომის ბაზარზე ეფექტურად განხორციელებული საშუამავლო საქმიანობა; პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ბენეფიციარებისათვის დადგენილი გასაცემლების სრული და დროული მიწოდება; ფალსიფიცირებული, ვადაგასული და წუნდებული ფარმაცევტული პროდუქტისაგან დაცული ფარმაცევტული ბაზარი; შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების, ხანდაზმულებისა და ოჯახის მზრუნველობამოკლებული ბავშვებისათვის გაუმჯობესებული ცხოვრების ხარისხი, საზოგადოებაში ინტეგრაციის გაძლიერებული უნარი; ადამიანით ვაჭრობისა (ტრეფიკინგის) და ოჯახში ძალადობის შემცირებული შემთხვევები. ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამებით მოცული სამედიცინო სერვისები ; ოჯახურ გარემოში ინტეგრირებულ ბავშვთა რაოდენობა ; ადამიანით ვაჭრობისა (ტრეფიკინგის) და ოჯახში ძალადობის შემთხვევების რისკის სტატისტიკური მაჩვენებელი ; ჩვილ ბავშვთა მიტოვების პრევენციათა რაოდენობა ; დასაქმების ხელშეწყობის ცენტრების მომსახურების გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა ; საბოლოო შედეგის შეფასების ფალსიფიცირებული და წუნდებული ფარმაცევტული პროდუქტის რაოდენობის მაჩვენებელი ბაზარზე ; ბენეფიციარებისათვის ინდიკატორები დადგენილი გასაცემლების სრული და დროული მიწოდება ; თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი სამედიცინო მომსახურებების გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა ; ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამებით მოცული მოსახლეობის რაოდენობა ; სახელმწიფო ზრუნვის ქვეშ მყოფ პირთა საცხოვრებელი პირობები შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა (35 01 01) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება, განხორციელება და კოორდინაცია; 18 ჯანდაცვის სფეროში წარმოებული საქმიანობის მართებულობის, რესურსების ეფექტიანად და ეკონომიურად გამოყენების, მართვის გაუმჯობესებისათვის ხელის შეწყობა და რისკების ანალიზი; სამედიცინო მომსახურების წესების, პირობებისა და ნორმატივების შემუშავება, მათი შესრულების კონტროლი; ჯანმრთელობის მართვის საინფორმაციო სისტემების სრულყოფა და კოორდინაცია. თანამედროვე საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების განვითარება, პროგრამული უზრუნველყოფა და დანერგვა. სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა (35 01 02) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო სამედიცინო მომსახურების ხარისხის კონტროლი, სამკურნალო საშუალებების ხარისხზე, მიმოქცევასა და ფარმაცევტულ საქმიანობაზე ზედამხედველობა, ფარმაცევტული პროდუქციის რეესტრის წარმოების უზრუნველყოფა, სამედიცინო-სოციალურ ექსპერტიზაზე კონტროლი; ნარკოტიკული საშუალებებისა და ფსიქოტროპული ნივთიერებების იმპორტზე და ექსპორტზე კონტროლი; პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე სამედიცინო დაწესებულებებში სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზის ორგანიზაციული სრულყოფა, სამედიცინო დაწესებულებების მიერ გაცემული არასწორი საექსპერტო დასკვნების გამოვლენა, რაც ხელს შეუწყობს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე განსაზღვრული სოციალური გასაცემლების სწორად მიმართვას ბენეფიციარებზე; სამედიცინო პერსონალის სერტიფიცირების პროცესის უზრუნველყოფა, სამედიცინო და ფარმაცევტულ დაწესებულებებზე შესაბამისი ლიცენზიისა და ნებართვის გაცემა, ასევე შეტყობინებას დაქვემდებარებული სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის სერვისის მიმწოდებელთა აღრიცხვა და საქმიანობის კონტროლი. დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა (35 01 03) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის მონიტორინგი და ანალიზი; პროექტის აღწერა და მიზანი ქვეყანაში კეთილსაიმედო ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის უზრუნველყოფა, რომელიც მოიცავს მეცნიერულ კვლევებზე დაყრდნობით გადამდები და არაგადამდები დაავადებების და რისკების გამოვლენას, საინფორმაციო სისტემის ფუნქციონირებას, სამედიცინო სტატისტიკის წარმოებას, დაავადებათა კონტროლსა და პრევენციას; ლაბორატორიული საქმიანობა, ეროვნული რეფერალური ლაბორატორიების ორგანიზება და ფუნქციონირება, განსაკუთრებით საშიშ 19 ინფექციებთან დაკავშირებული საქმიანობა, ეპიდემიოლოგიური სტანდარტების შემუშავება; იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა, მისი ლოჯისტიკური უზრუნველყოფა და განხორციელება. სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მართვა (35 01 04) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის რეალიზაცია და განხორციელების ხელშეწყობა, რაც გულისხმობს სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების ადმინისტრირებას, შესაბამისი საინფორმაციო ბაზების შემუშავებასა და კომპეტენციის ფარგლებში მართვას; პროექტის აღწერა და მიზანი სოციალური დახმარებების, პენსიებისა და სხვადასხვა ფულადი თუ არაფულადი სახელმწიფო (მ.შ. ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამით განსაზღვრული) დახმარების მიმღებ ბენეფიციართა დადგენა, აღრიცხვა, მათთვის დახმარების დანიშვნა და მისი გაცემის ორგანიზება; ობოლ და მშობელთა მზრუნველობას მოკლებულ ბავშვთა შვილად/შვილობილად აყვანის, მეურვეობისა და მზრუნველობის პროცესის კოორდინაცია, გასაშვილებელ ბავშვთა და შვილად აყვანის მსურველთა ცენტრალური საინფორმაციო ბანკის შექმნა; მოსახლეობისათვის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში შესაბამისი სამედიცინო მომსახურების შესყიდვა და მათი განხორციელების მონიტორინგი. სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვა და დახმარების პროგრამა (35 01 05) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი ადამიანით ვაჭრობისა (ტრეფიკინგის) და ოჯახში ძალადობის პრევენცია, ამ საკითხზე მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით მოსახლეობის ინფორმირება, სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფებთან შეხვედრების გამართვა; პროექტის აღწერა და მიზანი ადამიანით ვაჭრობისა და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა სამართლებრივი დაცვა, ფსიქოლოგიური რეაბილიტაცია, მათი თავშესაფრით და სხვადასხვა სერვისით უზრუნველყოფა, მათ შორის, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევაში ბენეფიციარებისათვის კომპენსაციების გაცემა; შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის, ხანდაზმულთათვის და მშობელთა მზრუნველობას მოკლებულ ბავშვთათვის ღირსეული ცხოვრების პირობების შექმნა, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ფსიქოსამედიცინო რეაბილიტაციისა და 20 საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა; სახელმწიფო ზრუნვის ქვეშ მყოფი პირების ინსტიტუციონალური პატრონაჟი - მოვლა პატრონობა, კვება, პირველადი სამედიცინო მომსახურება, დღის და სადღეღამისო მომსახურება, სამკურნალო-სარეაბილიტაციო ღონისძიებების განხორციელება. სამედიცინო მედიაციის პროგრამა (35 01 06) პროექტის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - სამედიცინო მედიაციის სამსახური სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამების ფარგლებში დაზღვევის სუბიექტებს შორის სახელშეკრულებო ურთიერთობებიდან წარმოშობილი დავის გადაწყვეტასთან დაკავშირებით მედიატორის როლის შესრულება, რომლის ფარგლებშიც მოხდება მზღვეველის, დაზღვეულისა და სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებელთა კანონიერი ინტერესების დაცვა; ჯანმრთელობის დაზღვევის ურთიერთობებში მზღვეველთა და დაზღვეულთა უფლება-მოვალეობების შესახებ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. ნარკომანიისა და ფსიქიკური ჯანმრთელობის პოლიტიკისა და პროგრამების მართვის პროგრამა (35 01 07) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - ნარკომანიის და ფსიქიკური ჯანმრთელობის პოლიტიკისა და პროგრამების მართვის ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი ნარკომანიით დაავადებულ პირთა მკურნალობის და ხანგრძლივი ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის სისტემის განვითარება. სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მართვის პროგრამა (35 01 08) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი მოსახლეობისათვის პირველადი გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა, რეგიონებში და ადმინისტრაციულ ტერიტორიულ ერთეულებში (გარდა თბილისისა);არსებული რესურსების სწორად გადანაწილების კოორდინირება;დროული, ეფექტური და უწყვეტი პირველადი სასწრაფო სამედიცინო დახმარების უზრუნველყოფა. სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა (35 04) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 21 პროექტის აღწერა და მიზანი პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ხარისხიან სამედიცინო სერვისებზე გეოგრაფიული და ფინანსური ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად, სხვადასხვა სამედიცინო დაწესებულებების რეაბილიტაცია/აღჭურვა, ასევე ახალი სამედიცინო დაწესებულებების მშენებლობა;ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრის შენობის რეაბილიტაცია/რეკონსტრუქციის სამუშაოების თანადაფინანსება, რაც, თავის მხრივ, ხელს შეუწყობს არსებული სერვისების ხარისხის გაუმჯობესებას. რეაბილიტირებული და სრულად აღჭურვილი სამედიცინო დაწესებულებები; ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში ამბულატორიული და სტაციონარული სერვისების ხარისხის გაუმჯობესება. საბოლოო შედეგის შეფასების რეაბილიტირებული და აღჭურვილი სამედიცინო დაწესებულებების რაოდენობა ინდიკატორები ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა უზრუნველყოფა ეკვივალენტური სამედიცინო მომსახურებით (27 04) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი სასჯელაღსრულების სისტემაში ჯანმრთელობის დაცვის რეგულირება და ადმინისტრირება;ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთათვის ეკვივალენტური სამედიცინო მომსახურების განხორციელება პირველადი ჯანდაცვის დონეზე პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის აღსრულების დაწესებულებებში, შემდგომ ჯანდაცვის დონეებზე, როგორც სასჯელაღსრულების, ასევე სამოქალაქო ჯანდაცვის სპეციალიზებულ სამედიცინო დაწესებულებებში;სასჯელაღსრულების სისტემაში გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა გავრცელების პრევენცია, ეპიდემიოლოგიური კონტროლი და მეთვალყურეობა;პირველადი ჯანდაცვის რგოლის ფუნქციონირება და შესაბამისი სამედიცინო მომსახურების მიწოდება; ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა უზრუნველყოფა სამკურნალწამლო საშუალებებით, მათთვის სპეციალიზებული სამედიცინო მომსახურების მიწოდება სასჯელაღსრულების სისტემასა და მის გარეთ; სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში აივ, ტუბერკულოზის და C ჰეპატიტის ინფექციების პრევენციის, დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის უზრუნველყოფა; მსჯავრდებულთათვის ფსიქიატრიული დახმარების, ხოლო წამალდამოკიდებულ პირთათვის მკურნალობისა და რეაბილიტაციის უზრუნველყოფა; მძიმე და განუკურნებელი სენით დაავადებულ მსჯავრდებულთა სასჯელისაგან გათავისუფლება; სამედიცინო პერსონალის პროფესიული განვითარება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი მსჯავრდებულთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება საბოლოო შედეგის შეფასების ექვივალენტური სამედიცინო დახმარებით 100%-ით უზრუნველყოფილი, შესაბამისი საჭიროების მქონე ყველა ბენეფიციარი ; ინდიკატორები პენიტენციური სისტემაში პრევენციული ჯანდაცვის სერვისებზე100%-ით ხელმისაწვდომობა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს პერსონალის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (29 03) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი 22 პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მოსამსახურეთა და პენსიონერთა (საქართველოს თავდაცვის სამინისტროდან დათხოვნილი კომპენსაციის/ პენსიის მიმღები სამხედრო ან სპეციალური წოდების მქონე მოსამსახურე) და მათი ოჯახის წევრთა, ასევე დაღუპულ სამხედრო მოსამსახურეთა ოჯახის წევრთა და სამოქალაქო პირთა სათანადო სამედიცინო მომსახურების გაწევა;პაციენტთა ამბულატორიული, სტაციონალური მკურნალობა, სამედიცინო რეაბილიტაცია და დისპანსერიზაცია; პაციენტთა მკურნალობის შედეგების ანალიზი და მკურნალობის ხარისხისა და ეფექტურობის ამაღლების ღონისძიებების გატარება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი სამხედრო-სამედიცინო და სოციალური უზრუნველყოფის ეფექტიანი სისტემა;პროფილაქტიკური ღონისძიებებით ჯანმრთელობის მდგომარეობისა და ფიზიკური სტატუსის შენარჩუნება და განმტკიცება, ავადობის მაჩვენებლებისა და შრომისუუნარობის ხანგრძლივობის შემცირება. 1. მაღალხარისხიანი სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფილი საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მოსამსახურეების, საბოლოო შედეგის შეფასების სამოქალაქო პირების, პენსიონერების (საქართველოს თავდაცვის სამინისტროდან დათხოვნილი კომპენსაციის/ პენსიის მიმღები ინდიკატორები სამხედრო ან სპეციალური წოდების მქონე მოსამსახურე) და მათი ოჯახის წევრების რაოდენობა სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური (54 00) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების და მათი ოჯახის წევრე-ბის, ასევე საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის, თავისუფ-ლებისა და დამოუკიდებლობისათვის დაღუპულ, უგზო-უკვლოდ დაკარგულ, მიღებული ჭრილობების შედეგად გარდაცვლილ პირთა ოჯახე-ბის (შემდგომში ვეტერანების და მათი ოჯახის წევრების) სათანადო ცხოვრების პირობებისა და კეთილდღეობისათვის მყარი სამართლებ-რივი და სოციალურ-ეკონომიკური საფუძვლის შექმნის უზრუნველყოფა; სახელმწიფოს თავდაცვისუნარიანობის ამაღლება და საზოგადოებაში მხედრული ტრადიციების განმტკიცება, სახელმწიფოსა და საზოგადოების მიერ ვეტერანთა ღვაწლის და დამსახურების სათანადო აღიარება, მომავალ თაობებში პატრიოტული სულისკვეთების გაღვივება; პროექტის აღწერა და მიზანი სახელმწიფოს ეროვნული ინტერესების დაცვისა და საზოგადოებრივი ცხოვრების სხვადასხვა სფეროში ვეტერანთა პოტენციალის სრულ-ფასოვანი გამოვლენისა და განვითარების ხელშეწყობა, მათი სოციალურ-ეკონომიკური საქმიანობისათვის სათანადო პირობების შექმნა; სამშობლოსათვის თავდადებულ გმირთა სახელების სადიდებლად და მათი საქმის უკვდავსაყოფად, საბრძოლო მოქმედებებში დაღუპულ და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა მიმართ საზოგადოებაში ხსოვნის განმტკიცებისათვის მუდმივი ზრუნვა; ვეტერანების და მათი ოჯახის წევრების სოციალურ-ეკონომიკური მხარდაჭერის სახელმწიფო და ადგილობრივი მიზნობრივი პროგრამების შემუშავებისა და რეალიზაციის ხელშეწყობა. პროექტის მოსალოდნელი ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების მიმართ ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ხელშეწყობა 23 საბოლოო შედეგი შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემის მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურეობით უზრუნველყოფა (30 04) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური პროექტის აღწერა და მიზანი სამინისტროს მოსამსახურეთა, თადარიგში დათხოვნილ პირთა მათი ოჯახების წევრთა და სამინისტროს სასწავლო დაწესებულებების მსმენელთა სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა;სამინისტროს თანამშრომელთა ავადობისა და შრომისუუნარობის შემცირება, დისპანსერიზაცია, სამკურნალწამლო საშუალებებით უზრუნველყოფა, სტაციონალური მკურნალობა, ავადობის მიზეზების შესწავლა, დაჭრილთა სამედიცინო რეაბილიტაცია, პენსიონერთა და უნარშეზღუდულთა სამედიცინო შემოწმება;დადგენილი წესით სამხედროსაექიმო კომისიის ორგანიზება და ჩატარება. შესაძლო საბრძოლო მოქმედებების დროს დაჭრილთათვის სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა და ევაკუაციის ორგანიზება.სამედიცინო აპარატურის განახლება/შევსება.სამედიცინო პერსონალის კვალიფიკაციის ასამაღლებელ ღონისძიებათა უზრუნველყოფა.მედიცინის თანამედროვე მიღწევების გაცნობა და პრაქტიკაში დანერგვა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი მიმაგრებული კონტიგენტის ჯანმრთელობის დაცვის ხარისხის ამაღლება. საბოლოო შედეგის შეფასების მაღალი ხარისხის სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფილი მოსამსახურეთა რაოდენობა ინდიკატორები შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა (35 05) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი სამუშაო ადგილებზე შრომის უსაფრთხოებისა და შრომის პირობების საქართველოს კანონმდებლობასთან შესაბამისობის მონიტორინგი;საქართველოს შრომის ბაზარზე სამუშაოს მაძიებელთა მოთხოვნად პროფესიებში მომზადება-გადამზადების ღონისძიებების დაფინანსება, მათი დასაქმების პერსპექტივების გაუმჯობესების მიზნით;შრომით ბაზართან დაკავშირებული მთლიანი საინფორმაციო ბაზის შექმნა, ინფორმაციის შეფასება-ანალიზი, გავრცელება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი დასაქმებულთა შრომის პირობების საქართველოს კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში მოყვანა;შრომითი ბაზრის ინფორმაციის სისტემატიზაცია. საბოლოო შედეგის შეფასების შრომითი ბაზრის ინფორმაციის სისტემატიზაცია ; მონიტორინგის შედეგად აღკვეთილი/გამოსწორებული დარღვევების რაოდენობა ; ინდიკატორები განხორციელებული მონიტორინგის რაოდენობა ; მონიტორინგის შედეგად გამოვლენილი დარღვევების რაოდენობა ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი (57 00) პროექტის ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი 24 განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოში მცხოვრები სოციალურად განსაკუთრებულად დაუცველი ან კატასტროფული სოციალური დანახარჯების რისკის წინაშე მდგარი პირებისათვის ალტერნატიული (არასაბიუჯეტო) რესურსების მობილიზაცია და პრიორიტეტულ სოციალურ საჭიროებებზე მიმართვა საზოგადოების, კერძო სექტორისა და სახელმწიფოს მონაწილეობით;სოციალური და ჯანდაცვითი პროექტების დაფინანსება, მათ შორის, ერთჯერადი დახმარებების და ასევე, რეგულარული სოციალური შემწეობების/პროექტების დაგეგმვა/განხორციელება. 25 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები 2016 წლის გეგმა 2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა მ.შ. საკუთარი სახსრები 2015 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში 29 01 შეიარაღებული ძალების მზადყოფნის შენარჩუნება და ამაღლება 611,098.0 611,098.0 - 629,800.0 671,800.0 701,800.0 30 01 საზოგადოებრივი წესრიგი, სახელმწიფო საზღვრის დაცვა და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება 592,442.0 592,442.0 - 611,400.0 631,900.0 642,200.0 27 02 სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმა 134,909.0 134,009.0 900.0 141,200.0 146,500.0 152,000.0 40 01 დასაცავ პირთა და ობიექტთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა 46,500.0 46,500.0 - 46,500.0 46,500.0 46,500.0 26 02 გამოძიებაზე ზედამხედველობის, სახელმწიფო ბრალდების მხარდაჭერის, დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლისა და პრევენციის პროგრამა 35,000.0 35,000.0 - 35,000.0 35,000.0 35,000.0 24 08 სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა 34,967.9 33,455.0 1,512.9 31,258.0 31,230.0 31,351.0 23 03 ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია 17,021.0 17,021.0 - 31 00 საქართველოს დაზვერვის სამსახური 14,000.0 14,000.0 30 02 ეროვნული საგანძურისა და დიპლომატიური წარმომადგენლობების დაცვის უსაფრთხოების დონის ამაღლება 117,982.0 12,982.0 27 01 პენიტენციური სისტემის პოლიტიკის შემუშავება და მართვა 4,715.0 24 06 საქართველოს მიერ საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების ფარგლებში საქართველოს აეროპორტებში "გათავისუფლებული ფრენების" მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება (მათ შორის, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა) 4,000.0 კოდი დასახელება 18,000.0 18,000.0 18,000.0 15,000.0 18,000.0 20,000.0 105,000.0 118,800.0 119,000.0 119,200.0 4,715.0 - 5,000.0 5,000.0 5,000.0 4,000.0 - 5,000.0 5,000.0 5,000.0 26 03 00 საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი 2,000.0 2,000.0 - 2,000.0 2,000.0 2,000.0 29 04 კიბერუსაფრთხოების უზრუნველყოფა 1,850.0 1,850.0 - 2,000.0 2,000.0 2,000.0 26 07 დანაშაულის პრევენცია და ინოვაციური პროგრამები 1,500.0 1,500.0 - 1,500.0 1,700.0 1,700.0 30 05 სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნა და მართვა 353.0 353.0 - 350.0 350.0 350.0 1,618,337.9 1,510,925.0 107,412.9 1,662,808.0 1,733,980.0 1,782,101.0 სულ პრიორიტეტის დაფინანსება შეიარაღებული ძალების მზადყოფნის შენარჩუნება და ამაღლება (29 01) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო არსებული უსაფრთხოების გარემოდან გამომდინარე, საქართველოს შეიარაღებული ძალებისათვის დაკისრებული ამოცანების ეფექტიანად შესასრულებლად თავდაცვითი შესაძლებლობების გაუმჯობესება;კონცეპტუალური და დოქტრინული ბაზის პროექტის აღწერა და მიზანი განვითარება;ბუნებრივი და ტექნოგენური კატასტროფების დროს სამოქალაქო ხელისუფლების მხარდაჭერა; საყაზარმე, სამხედროსასწავლო დაწესებულებების და საინჟინრო-საფორტიფიკაციო და სააეროდრომე ინფრასტრუქტურის ზრდა და გაუმჯობესება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის დონის შენარჩუნება „ეროვნული სამხედრო სტრატეგიით“ განსაზღვრული სამხედრო მიზნების შესრულება, როგორიცაა: შეკავება და თავდაცვის უზრუნველყოფა, რეგიონული და საერთაშორისო უსაფრთხოების განმტკიცების ხელშეწყობა, ხელისუფლების ორგანოების მხარდაჭერა საგანგებო მდგომარეობისა და ბუნებრივი და ტექნოგენური კატასტროფების დროს. საბოლოო შედეგის შეფასების საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნა ; საერთაშორისო მისიებში ეფექტიანი მონაწილეობა ; ბუნებრივი და ინდიკატორები ტექნოგენური კატასტროფების დროს ხელისუფლების ორგანოების სათანადო მხარდაჭერის უზრუნველყოფა საზოგადოებრივი წესრიგი, სახელმწიფო საზღვრის დაცვა და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება (30 01) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საფინანსო-სამეურნეო დეპარტამენტი ქვეყანაში საზოგადოებრივი წესრიგისა და სახელმწიფო უსაფრთხოების დონის ამაღლებისათვის სამინისტროს ბალანსზე რიცხული შენობა-ნაგებობების სრული რეაბილიტაცია და ახალი შენობების მშენებლობა, მათი მიმდებარე ტერიტორიების კეთილმოწყობა და დაცვითი სისტემებით უზრუნველყოფა, სამინისტროს ავტოპარკის მუდმივი განახლება, საგანგებო სიტუაციების მართვისათვის პროექტის აღწერა და მიზანი სასწავლო გეგმების განხორციელება, კავშირგაბმულობის საშუალებების ახალი, თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა, სასაზღვრო პოლიციის რეგიონალური სამმართველოების, მათი განყოფილებების და სასაზღვრო-საემიგრაციო გამშვები პუნქტების მუდმივი და შეუფერხებელი კავშირის გაუმჯობესება, სასაზღვრო სექტორებამდე და სასაზღვრო საგუშაგოებამდე მაღალი გამავლობის 27 სატრანსპორტო საშუალებებით მისვლის ხელშეწყობა, სასაზღვრო სივრცის მოდერნიზებული სწრაფმავალი კატარღებით კონტროლირება და სამაშველო ოპერაციების წარმოება ავიაციის გამოყენებით. ასევე საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების და წესრიგის უზრუნველყოფა, კომპიუტერული და სპეციალური ტექნიკის ეტაპობრივი ცვლა, ინოვაციური თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა, ქსელური უწყვეტი კავშირის უზრუნველყოფა, ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობის ამოცანათა შესრულებისათვის საინფორმაციო სისტემების შექმნა, სამინისტროს მოსამსახურეთათვის სადაზღვევო მომსახურების გაუმჯობესება და სისხლის სამართლის სტატისტიკის წარმოება უწყებებს შორის შეთანხმებული მემორანდუმის შესაბამისად.საქართველოს პარტნიორი სახელმწიფოების ხელშეწყობით პირადი შემადგენლობის კვალიფიკაციის ამაღლება, მომზადება–გადამზადება.საერთაშორისო თანამშრომლობის კუთხით საერთაშორისო ხელშეკრულებებისა და შიდა კანონმდებლობის შესაბამისად, ოპერატიულ-სამძებრო ინფორმაციის გაცვლა, ერთობლივი ოპერაციების ჩატარება და სხვა.საერთაშორისო სამართლებრივი თანამშრომლობის და სამართლებრივი ბაზის განვითარება;არალეგალ მიგრანტთა გამოვლენის პროგრამის დანერგვა, რომლის დანიშნულებაა მიგრანტის შესახებ ყველა იმ ინფორმაციის შეგროვება და ასახვა პროგრამაში, რაც დაკავშირებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე მათ ლეგალურ თუ არალეგალურ ყოფნასთან. სისტემა მოახდენს იმ პირის იდენტიფიცირებას, რომელსაც არ აქვს ქვეყანაში ლეგალურად ყოფნის საფუძველი. მონაცემთა ბაზაზე დაყრდნობით, მიგრაციის სამსახური განახორციელებს უცხოელთა ქვეყანაში ყოფნის მონიტორინგს.არალეგალ მიგრანტთა განთავსების ცენტრის აღჭურვა შესაბამისი მატერიალურ/ტექნიკური ბაზით, რომელიც დააკმაყოფილებს საერთაშორისო სტანდარტებს;ადამიანის უფლებების დაცვისა და უსაფრთხოების გაუმჯობესების მიზნით, ადამიანის უფლებების დაცვის საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვა, არაადამიანური მოპყრობის აღკვეთა და სისხლის სამართლებრივ საქმეებზე დაკავებული და ადმინისტრაციულ პატიმრობაში მყოფი პირებისათვის მაქსიმალურად უსაფრთხო გარემოს შექმნა. შესაბამისი ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება.შესაბამისი პრევენციული სახის ღონისძიებების გატარება ნარკომანიასთან ბრძოლის კუთხით.ქვეყნის მასშტაბით ქბრბ საფრთხეებისადმი ერთიანი მექანიზმის ჩამოყალიბების მიზნით, ქიმიური, ბიოლოგიური, რადიაციული და ბირთვული (ქბრბ) პროგრამის განხორციელება. ქბრბ კუთხით არსებული მდგომარეობის მუდმივი შესწავლისა და შეფასების, ახალი საფრთხეების, რისკებისა და გამოწვევების საფუძველზე, განხორციელდება სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის პერიოდული განახლება.ევროკავშირსა და საქართველოს შორის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის დიალოგის ფარგლებში აღებული ვალდებულებების თანახმად, საქართველოში ევროკავშირისა და საერთაშორისო სტანდარტების დაცვით ორგანიზებული დანაშაულის პრევენციისა და მის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლებრივი და ინსტიტუციონალური ჩარჩოს ჩამოყალიბება.ტრეფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლის კუთხით არსებული მდგომარეობის შესწავლა, ანალიზი, ადამიანებით ვაჭრობის წინააღმდეგ ბრძოლის 2013-2014 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული შსს-ს მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების მონიტორინგი და შესაბამისი ღონისძიებების გატარება.წინასწარი დაკავების საკნებში რეგულარული მონიტორინგი წინასწარი დაკავების მოთავსებულთა რეგისტრაცია, სამედიცინო შემოწმება და იზოლატორებზე.მოთავსებულთა ინფორმირება (საპროცესო უფლებების შესახებ), დაკავებულ პირთათვის საკვების მიწოდება და სანიტარული პირობების გაუმჯობესება.სისხლის სამართლის რეფორმის ფარგლებში, დროებითი მოთავსების იზოლატორებში ადამიანის უფლებების დაცვის საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვა, არაადამიანური მოპყრობის აღკვეთა და დაკავებული და ადმინისტრაციულ პატიმრობაში მყოფი პირებისათვის მაქსიმალურად უსაფრთხო გარემოს შექმნა.დანაშაულის პრევენციის კუთხით აქტიური თანამშრომლობა საზოგადოებასთან. საზოგადოებასთან ინტენსიური ურთიერთობების მექანიზმების შემუშავება და სისხლის სამართლის რეფორმის ფარგლებში საინფორმაციო კამპანიების ჩატარება დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლაში მოქალაქეთა თვითშეგნების ამაღებისა და ჩართულობისთვის.საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის კონტროლირებადი სივრცის მაქსიმალურად გასაკონტროლებლად და კანონსაწინააღმდეგო ქმედებათა გამოსავლენად და აღსაკვეთად, სასაზღვრო სექტორებამდე და სასაზღვრო პოსტებამდე გზებისა და ხიდების მშენებლობა, შესაბამისი ქვედანაყოფების მაღალი გამავლობის სატრანსპორტო საშუალებებით 28 უზრუნველყოფა. სასაზღვრო სექტორებისათვის ახალი შენობების მშენებლობა, დასაცავი მონაკვეთებისათვის სათვალთვალო კოშკურების მოწყობა და არსებულის რეაბილიტაცია, საგუშაგოებისა და პოსტების ელექტრიენერგიით უზრუნველყოფა, კავშირგაბმულობის სისტემის მოდერნიზაცია და სახელმწიფო საზღვრის სრული პერიმეტრის დაფარვა სათანადო რადიოკავშირის საშუალებებით.სანაპირო დაცვის შესაძლებლობების შემდგომი განვითარება, ახალი, უფრო ეფექტური მცურავი საშუალებებით აღჭურვა და არსებულის მოდერნიზება. რადიოტექნიკური დაკვირვების სისტემების და მცურავი საშუალებების მეშვეობით საქართველოს საზღვაო სივრცეში სამართლებრივი რეჟიმის დაცვის კონტროლი, სამართალდარღვევათა პრევენცია, გამოვლენა და აღკვეთა, საქართველოსა და უცხო ქვეყნის გემების საქმიანობის მონიტორინგი, ზღვაოსნობისა და ნაოსნობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, ზღვაზე ძებნა-გადარჩენის ოპერაციების განხორციელება, ნავსადგურის დაცვისა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ღონისძიებათა კონტროლი, ზღვის მხრიდან სტრატეგიული ობიექტების დაცვა.სახელმწიფო საზღვრის დამრღვევთა ძებნისა და დევნის ეფექტიანობის ამაღლების მიზნით კინოლოგიური სამსახურის განვითარება, ვოლიერებისა და სამძებრო ძაღლებისთვის სავარჯიშო ტერიტორიების მოწყობა;სამძებრო-სამაშველო ოპერაციების დღისით და ღამით, რთული მეტეოპირობების მიუხედავად სრულყოფილად ჩატარების მიზნით, სასაზღვრო ავიაციის საფრენი აპარატების და სანაპირო დაცვის სწრაფმავალი კატარღების თანამედროვე საკომუნიკაციო–სანავიგაციო და ღამის ხედვის ხელსაწყოებით აღჭურვა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საზოგადოებრივი წესრიგისა და მოქალაქეთა უსაფრთხოების დონის ამაღლება;საგანგებო სიტუაციების თავიდან აცილება და შედეგების მყისიერი ლიკვიდაცია;ავტოსატრანსპორტო შემთხვევების მინიმუმამდე დაყვანა;უცხო ქვეყნების სპეცსამსახურების სადაზვერვო და სხვა კანონსაწინააღმდეგო საქმიანობის დროულად გამოვლენა და თავიდან აცილება;სახელმწიფოსათვის მოსალოდნელი საფრთხეების პროგნოზირება და პრევენცია;ნარკოტიკული საშუალებების, კონტრაბანდული საქონლის, იარაღის, ასაფეთქებელი ნივთიერებებისა და მასობრივი განადგურების საშუალებების უკანონო იმპორტისა და ექსპორტის პრევენცია, გამოვლენა და აღკვეთა;ნარკომანიის წინააღმდეგ ბრძოლის სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული უწყებების კოორდინირებული საქმიანობის ხელშეწყობა;საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსთან ერთობლივად სააფთიაქო დაწესებულებების საქმიანობაზე ერთობლივი კონტროლისა და შემოწმების უზრუნველყოფა;ქბრბ სფეროში შესაბამისი სტანდარტების შემუშავება, არსებული შესაძლებლობების განვითარება და საჭიროების შემთხვევაში, ახლის ჩამოყალიბება;რისკ ჯგუფების ორგანიზებულ დანაშაულში ჩართულობის პრევენცია;ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის ინსტიტუციური შესაძლებლობების განვითარება;ორგანიზებული დანაშაულის, მასთან დაკავშირებული რისკებისა და საფრთხეების შესახებ ბიზნეს სექტორის ინფორმირებულობის გაზრდა;სამართალდამცავ სტრუქტურებსა და კერძო სექტორს შორის თანამშრომლობის გაღრმავება;ქალთა როლის გაძლიერება და წარმომადგენლობის გაზრდა პოლიციის სტრუქტურებში;სახელმწიფო საზღვრის ხელშეუხებლობის უზრუნველყოფა;ნაოსნობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, ნაოსნობის წესების დაცვა;საზღვაო სივრცეში სამძებრო-სამაშველო ოპერაციების სრულყოფილად განხორციელების შესაძლებლობა;სამინისტროს მოსამსახურეთა სოციალური გარანტიების გაუმჯობესება;შსს-ს გაზრდილი შესაძლებლობები პიროვნებების დაბრუნების და რეადმისიის სფეროში (კონკრეტული ღონისძიებების, გაფორმებული შეთანხმებებისა და საიმპლემენტაციო ოქმების რაოდენობა);ევროკავშირის წევრ ქვეყნებთან, მეზობელ და სხვა სახელმწიფოებთან თანამშრომლობის შესახებ ინიცირებული და გაფორმებული შეთანხმებები;არალეგალ მიგრანტთა გამოვლენის, დაბრუნებისა და ქვეყნიდან გაძევების პროცედურების გაუმჯობესება/დახვეწა;დანაშაულის პრევენციის კუთხით საზოგადოებასთან ურთიერთობების სტრატეგიის შემუშავება;დროებითი მოთავსების იზოლატორების ინფრასტრუქტურის განვითარება და დაკავებულთა პირობების გაუმჯობესება. საბოლოო შედეგის შეფასების ქბრბ თემატიკასთან დაკავშირებული პროექტების რაოდენობა და გაუმჯობესებული ქბრბ უსაფრთხოება ; მაქსიმალურად ინდიკატორები გაკონტროლებული საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის კონტროლირებადი სივრცის 85% და გამოვლენილი არალეგალი 29 მიგრანტების რაოდენობა, გაძევებული და ნებაყოფლობით დაბრუნებული მიგრანტების სტატისტიკური მაჩვენებელი ; დანაშაულის პრევენციის კუთხით განხორციელებული საინფორმაციო კამპანიების რაოდენობა ; კანონსაწინააღმდეგო ქმედებათა მინიმუმამდე შემცირება და შემცირებული ავტოსატრანსპორტო შემთხვევები (სტატისტიკური მაჩვენებლები) ; წამების საწინააღმდეგო კომიტეტისა (CPT) და ევროკავშირისა და ევროსაბჭოს დამოუკიდებელი ექსპერტების მიერ მომზადებულ ანგარიშებში ასახული დადებითი შეფასებები სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმა (27 02) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება სასჯელაღსრულების დეპარტამენტი ; სსიპ - არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის აღსრულების სისტემის ჩამოყალიბება;თავისუფლებააღკვეთილთა ყოფითი და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება;პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის აღსრულების დაწესებულებებში არსებული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და საწარმოო ზონის შექმნა;სრულყოფილი პროექტის აღწერა და მიზანი პრობაციის სისტემის ჩამოყალიბება: - სსიპ - არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს ადმინისტრაციული შესაძლებლობების განვითარება; - სარეაბილიტაციო პროგრამების განხორციელება და მათში პრობაციონერების ჩართულობა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის აღსრულების სისტემის ჩამოყალიბება და ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა გაუმჯობესებული საცხოვრებელი და ყოფითი პირობები;რესოციალიზაციის მიზნით, ქმედითუნარიანი განათლების პროგრამების შემუშავება, პატიმართა მიერ განათლების მიღების შესაძლებლობის უზრუნველყოფა, საწარმოო ზონების შექმნით მსჯავრდებულთა დასაქმების ხელშეწყობა;ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა რესოციალიზაცია და რეაბილიტაციის გზით სასჯელაღსრულების დაწესებულებებიდან გათავისუფლებულთა საზოგადოებაში ინტეგრაცია, დანაშაულის განმეორებით ჩადენის შემცირებული ალბათობა;თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულების ფუნქციონირება;საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის სისტემის ჩამოყალიბებისათვის შექმნილი ახალი და სარეკონსტრუქციო-სარემონტო სამუშაოებჩატარებული სასჯელაღსრულების დაწესებულებები, საზოგადოებრივი მისაღებებისა და გრძელვადიანი პაემნებისათვის შექმნილი შესაფერისი ინფრასტრუქტურა. საბოლოო შედეგის შეფასების საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პირობებით უზრუნველყოფილი პატიმრების რაოდენობა ; სარეაბილიტაციო პროგრამებში ინდიკატორები ჩართული პრობაციონერთა რაოდენობა საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის აღსრულების სისტემის ჩამოყალიბება (27 02 01) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება სასჯელაღსრულების დეპარტამენტი საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის სისტემის ჩამოყალიბება პატიმართა და პროექტის აღწერა და მიზანი თავისუფლება აღკვეთილ პირთათვის ყოფითი და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებისა და მათი სამართლებრივი გარანტიების შენარჩუნების გზით;ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა ყოფითი და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების მიზნით გასატარებელი 30 ღონისძიებები ითვალისწინებს: ბრალდებულ/მსჯავრდებულთათვის რბილი ინვენტარისა და საჭიროების შემთხვევაში, შესაფერისი უნიფორმის შესყიდვას, ხარისხიანი კვებითი მომსახურების შენარჩუნებას, განათლების ხელმისაწვდომობას პროფესიული/სახელობო/საგანმანათლებლო სწავლების პროგრამების განსაზღვრას და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის შექმნას, მსჯავრდებულთა დასაქმებას, სამართლებრივი გარანტიების განმტკიცებას, პატიმრობის კოდექსით გათვალისწინებული საჩივრების პროცედურების ხელმისაწვდომობის შენარჩუნებას, პატიმართა ცნობიერების ამაღლებასა და სრული ინფორმატულობის უზრუნველყოფას მათი უფლებების (საჩივრების, დისციპლინარული და ადმინისტრაციული პროცედურების) შესახებ; პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ქმედითუნარიანი განათლების პროგრამების ამუშავებით ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა მიერ განათლების მიღების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;საწარმოო ზონების ამოქმედებით ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა რესოციალიზაციარეაბილიტაციის პროცესის ხელშეწყობა; ინფორმატულობის ზრდით ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა ცნობიერების ამაღლება მათი უფლებების (საჩივრების, დისციპლინარული და ადმინისტრაციულ პროცედურების) შესახებ. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები აუცილებელი რბილი ინვენტარით უზრუნველყოფილ ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა პროცენტული რაოდენობა - 100% ; დასაქმებულ ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა პროცენტული რაოდენობის 30%-ით ზრდა 2014 წლის მაჩვენებლთან შედარებით, ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა სამართლებრივი გარანტიების გასაძლიერებლად შესაბამისი საინფორმაციო ბროშურებითა და საჩივრის კონვერტებით უზრუნველყოფილი პატიმრების პროცენტული რაოდენობა - 100%, აუცილებელი რბილი ინვენტარითა და შესაბამისი უნიფორმით უზრუნველყოფილი პენიტენციური სისტემის თანამშრომელთა და სავალდებულო სამხედრო მოსამსახურეთა პროცენტული რაოდენობა 100% ; პროფესიული/სახელობო/საგანმანათლებლო სწავლების პროექტში ჩართული ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა პროცენტული რაოდენობის 30%-ით ზრდა 2014 წლის მაჩვენებლთან შედარებით ; ნორმატივებით განსაზღვრული რაციონისა და კალორიულობის დაცვით სამჯერადი კვების რეჟიმით უზრუნველყოფილ ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა პროცენტული რაოდენობა - 100% ; აშენებული საზოგადოებრივი მისაღები N14 დაწესებულებაში, გრძელვადიანი პაემნის ადგილის შექმნა N9 დაწესებულებაში, საბადრაგო ავტო პარკის განახლება 10 საბადრაგო ავტომანქანით, ოზურგეთის რაიონში სოფელ ლაითურში ახალი თავისუფლება აღკვეთის დაწესებულების მშენებლობის მთლიანი სამუშაოების შესრულებული 66%, ორხევის ახალი დაწესებულების მთლიანი სამშენებლო სამუშაოების 40%-ის შესრულება, საწარმოო ზონის სამშენებლო სამუშაოების 100%-ის შესრულება სრულყოფილი პრობაციის სისტემა (27 02 02) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო სარეაბილიტაციო პროგრამების განხორციელება და მათში პრობაციონერების ჩართულობა;სსიპ - არასაპატიმრო სასჯელთა პროექტის აღწერა და მიზანი აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს ადმინისტრაციული შესაძლებლობების განვითარება;დამატებით ერთი თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულების მშენებლობის დაწყება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულების ფუნქციონირებით მსჯავრდებულების რესოციალიზაცია და რეაბილიტაცია, ასევე დაწესებულების ბაზაზე არსებულ საწარმოებში მათი დასაქმება;სხვადასხვა სახის პროფესიული გადამზადების კურსებით, თავისუფლება შეზღუდული პირების სამუშაო ბაზარზე კონკურენტულ კადრებად ჩამოყალიბების ხელშეწყობა;სარეაბილიტაციო პროგრამების განვითარებით პირობით მსჯავრდებულთა საზოგადოებაში უმტკივნეულო რეინტეგრაცია, ასევე ინდივიდუალური 31 შეფასების საფუძველზე პრობაციონერთა ჩართულობა საჭირო პროგრამებში. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები აღსასრულებელ საქმეთა რაოდენობა თითოეულ ოფიცერზე - არაუმეტეს 150 საქმე ; სარეაბილიტაციო პროგრამებში ჩართული პრობაციონერთა არანაკლებ 2% ; თავისუფლების შეზღუდვის არსებული დაწესებულების სრული დატვირთვით ამოქმედება გამოძიებაზე ზედამხედველობის, სახელმწიფო ბრალდების მხარდაჭერის, დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლისა და პრევენციის პროგრამა (26 02) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს პროკურატურა დამოუკიდებელი, მიუკერძოებელი, ეფექტიანი გამოძიების წარმოება და სისხლის სამართლებრივი დევნის განხორციელება. გამოძიების ერთიანი მეთოდოლოგიის შექმნა და სისხლის სამართლებრივი დევნის ერთიანი მოქნილი სისტემის, ერთგვაროვანი პრაქტიკის დასამკვიდრებლად თითოეულ რაიონში არსებული კრიმინოგენური სპეციფიკის შესწავლის საფუძველზე შესაბამისი გაიდლაინების შემუშავება. გამოძიებისა და სისხლის სამართლებრივი დევნის განხორციელებაზე კონტროლის მექანიზმების გაუმჯობესება; საკანონმდებლო რეფორმისთვის წინადადებების შემუშავება სისხლის სამართლის კოდექსის ე.წ. მკვდარი მუხლების ამოქმედების და რეალობასთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით;ჩადენილი დანაშაულებრივი ქმედების სიმძიმის პროპორციული და ადეკვატური სანქციების სისტემის დანერგვა;ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი დაცვის უზრუნველყოფა გამოძიების მიმდინარეობისა და სისხლისსამართლებრივი დევნის განხორციელების პროცესში. ამ სფეროში სახელმწიფოს პოზიტიური ვალდებულების დარღვევის გამომწვევი მიზეზების დადგენა და საერთაშორისო და უფლებადამცველი ორგანიზაციების რეკომენდაციების გათვალისწინება; ოჯახური ძალადობის, წამების, არასათანადო მობყრობის, უმცირესობათა უფლებების დარღვევის ფაქტებზე ეფექტური და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი გამოძიება და სისხლის სამართლებრივი პროექტის აღწერა და მიზანი დევნა;პროკურატურის თანამშრომელთა შერჩევის წესის გაუმჯობესება და კვალიფიკაციის ამაღლება. ტრენინგსაჭიროებების იდენტიფიცირების მდგრადი სისტემის შექმნა, აუცილებელი ტრენინგების დაგეგმვა და შესაბამისი მოდულების შემუშავება. პროკურატურის თანამშრომელთა სამუშაო უნარ-ჩვევებზე დაფუძნებული ობიექტური, ეფექტიანი და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი შეფასების სისტემის შექმნა; სისხლის სამართლის საქმისწარმოების ელექტრონული სისტემისა და პროკურორთა საჭიროებებზე მორგებული ელექტრონული პროგრამების დახვეწა, ადამიანური რესურსების მართვის ელექტრონული პროგრამის შექმნა, პროკურორთა დატვირთვის ელექტრონული მოდულის იმპლემენტაცია, პრობლემური საკითხების იდენტიფიცირების მიზნით კვლევების ინიცირება;პროკურატურის საქმიანობის გამჭვირვალობისა და საზოგადოების წინაშე ანგარიშვალდებულების უზრუნველყოფის მიზნით საზოგადოებაზე ორიენტირებული პროკურატურის კონცეფციის შემუშავება, მასმედიასთან ურთიერთობის ეფექტური მექანიზმების შექმნა, პროკურორებისა და ჟურნალისტებისათვის ცნობიერებისა და უნარ-ჩვევების ამაღლების მიზნით ერთობლივი გასვლითი სემინარების ჩატარება, საზოგადოებისთვის ინფორმაციის მისაწოდებლად არსებული მექანიზმების სრულყოფა; მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორის ინსტიტუტის დახვეწა;პროკურატურის როლის გაზრდა დანაშაულის პრევენციის პროცესში. ამ მიმართულებით სტრატეგიის და შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებების შემუშავება; პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი დანაშაულებრივი ქმედების სიმძიმის პროპორციული და ადეკვატური სანქციების სისტემის დანერგვა;მაღალკვალიფიციური პროკურორები და პროკურატურის საქმიანობის გამჭვირვალობა;ადამიანის უფლებათა დაცვის კუთხით გაუმჯობესებული მდგომარეობა;დანაშაულის პრევენციის ახალი ღონისძიებები;არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სფეროში გადამზადებული 32 პროკურორები. არასრულწლოვნებთან დაკავშირებით მიღებული რეკომენდაციების რაოდენობა ; საქართველოში კრიმინოგენური მდგომარეობის ამსახველი ანალიზების რაოდენობა ; პრევენციის ფონდის პროექტის მომზადება ; სისხლის სამართლის საქმისწარმოების ელექტრონული სისტემის დახვეწა, ხოლო ადამიანური რესურსების მართვის ელექტრონული პროგრამისა და პროკურორთა დატვირთვის ელექტრონული მოდულის შექმნა და იმპლემენტაცია ; მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორის სამსახურის აქტივობის შესახებ შექმნილი ანალიზების რაოდენობა ; ტრენინგსაჭიროებების იდენტიფიცირებისათვის შექმნილი დოკუმენტებისა და ჩატარებული ტრენინგების რაოდენობა ; პროკურატურის თანამშრომელთა პროფესიული განვითარების სტანდარტის არსებობა ; საზოგადოებასთან ურთიერთობის სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავება და დამტკიცება, საზოგადოებისთვის ინფორმაციის საბოლოო შედეგის შეფასების მისაწოდებლად არსებული მექანიზმების სრულყოფის გზების ამსახველი დოკუმენტის შექმნა ; დანაშაულის გამომწვევი მიზეზების ინდიკატორები დადგენის მიზნით განხორციელებული კვლევების რაოდენობა ; არასრულწლოვანთა სისხლის სამართლის საქმეებზე გადამზადებულ პროკურორთა რაოდენობა ; ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებების ანალიზის საფუძველზე მომზადებული რეკომენდაციების რაოდენობა ; დანაშაულის პრევენციის სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის შექმნა ; ადამიანის უფლებათა დარღვევის ფაქტებზე არსებული სისხლის სამართლის საქმეების შესწავლის საფუძველზე მომზადებული ანალიზების რაოდენობა ; პროკურატურაში მიღების დადგენილი და კონკურსის გავლისა და თანამდებობაზე დანიშვნის გაწერილი კრიტერიუმები და სტანდარტები ; მომზადებული კვლევების, ანალიზების, რეკომენდაციების, საკანონმდებლო ცვლილებებთან დაკავშირებული წინადადებებისა და არსებული პრაქტიკის ამსახველი ანგარიშების, რაოდენობა ; საზოგადოებრივი პროკურატურის პროექტის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების რაოდენობა სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა (24 08) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო - ტექნიკური ცენტრი დელტა ; სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი ; სსიპ - რაფიელ დვალის მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი ; სსიპ - გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი ; სსიპ - მიკრო და ნანო ელექტრონიკის ინსტიტუტი ; სსიპ - სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა - ტექნიკის ინსტიტუტი ; სსიპ ინსტიტუტი ოპტიკა საქართველოსა და მისი მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით სამეცნიერო კვლევების განხორციელება;მანქანათმშენებლობის, ტრანსპორტისა და სახალხო მეურნეობის სხვა დარგებისათვის ინოვაციური ტექნოლოგიებისა და ორიგინალური კონსტრუქციების დამუშავება;სამრეწველო ფეთქებადი მასალების ექსპერტიზა და ასევე, მათი გამოცდის მეთოდების სრულყოფის მიზნით სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოების განხორციელება;საქართველოს სამოქალაქო და სამხედრო აფეთქებისაგან დაცვის ღონისძიებების დანიშნულების ინფრასტრუქტურის შემთხვევითი და ტერორისტული შემუშავება;ტურისტული და სამხედრო დანიშნულების მსუბუქი საბაგირო გზების საპროექტო მასალის დამუშავება;პრიორიტეტული პროექტის აღწერა და მიზანი სამეცნიერო-კვლევითი, საცდელ-საკონსტრუქტორო და საინოვაციო ტექნოლოგიური სამუშაოების განხორციელება ახალი მასალების, ნაკეთობების, მოწყობილობებისა და რთული ტექნიკური სისტემებისა და კომპლექსების შესაქმნელად;უპილოტო საფრენი აპარატების, სპეციალური დანიშნულების ავტომობილებისა და სამოქალაქო დანიშნულების პროდუქციის შექმნა (ჯავშანჟილეტებისა და ჩაფხუტების წარმოება და მოდერნიზაცია), შავი ზღვის სპეციფიური კლიმატური პირობების მოქმედების არეალში, როგორც ლითონთა და ლითონურ ნაკეთობათა კოროზიულ პრობლემებთან დაკავშირებული სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოების განხორციელება, ასევე არალითონური მასალების გამოცდა სხვადასხვა ხელოვნურად შექმნილ კლიმატურ პირობებში და კვების 33 პროდუქტების შენახვის ხანგრძლივობისა და სხვადასხვა კლიმატური პარამეტრების განსაზღვრა;საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში არსებული ტექნიკის აღდგენა და მოდერნიზაციაში მონაწილეობის მიღება; ვადაგასული, გამოუყენებელი საბრძოლო მასალების, იარაღისა და სამხედრო ტექნიკის დახარისხების, შეფასების, უტილიზაციის, ფეთქებადი ნივთიერებების გადამუშავების, ჰუმანიტარული განაღმვითი საქმიანობის განხორციელების ღონისძიებებში მონაწილეობა;ინოვაციური ტექნოლოგიებისა და ახალი მასალების დამუშავება მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის დარგში; მიკრო, ნანო და ოპტოელექტრონიკის ნაკეთობების შესაქმნელად სხვადასხვა ნახევარგამტარული მასალების საფუძველზე უნიფიცირებული ბაზური ტექნოლოგიის დამუშავება; ოპტიკური და ოპტოელექტრონული ხელსაწყოების შესწავლა, შექმნა და მოდერნიზაცია;ჰელიოენერგეტიკის განვითარების ხელშეწყობა;თანამედროვე მაღალტექნოლოგიური ნანოსითხეების შესწავლა, დამუშავება და შექმნა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი სახელმწიფოს თავდაცვის უნარიანობისა და ეკონომიკური უსაფრთხოების დონის ამაღლება;საქართველოს სამოქალაქო და სამხედრო დანიშნულების ინფრასტრუქტურის შემთხვევითი და ტერორისტული აფეთქებისაგან დაცვა; საერთაშორისო სტანდარტების გათვალისწინებით ადგილობრივი სტანდარტებისა და მეთოდიკების შექმნა; ინოვაციური ტექნოლოგიების განვითარება და ახალი კლასის მასალების მიღება;მზის ენერგიის ფოტოელექტრული გარდამქმნელების ეფექტური გამოყენება;მეცნიერული კვლევებისა და საცდელ–საკონსტრუქტორო სამუშაოების ჩატარება;სამოქალაქო პროდუქციის სპექტრისა და მოცულობის მნიშვნელოვანი გაზრდა;სამუშაო ადგილების შექმნა. საბოლოო შედეგის შეფასების საპილოტე და ექსპერიმენტული ნიმუშების, მათი ტესტირებისა და გამოცდის ოქმების რაოდენობა ; პუბლიკაციების, პატენტებისა და ინდიკატორები საექსპერტო დასკვნების რაოდენობა ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია (23 03) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური საფინანსო და ეკონომიკურ სფეროში დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა, ქვეყანაში ჯანსაღი კონკურენტუნარიანი გარემოს ხარისხის ამაღლება, კანონიერი სამეწარმეო საქმიანობის დაცვა და სამსახურში მწყობრი სისტემის ჩამოყალიბება;საქართველოსა და პროექტის აღწერა და მიზანი საზღვარგარეთის ქვეყნებში პერსონალის შერჩევის კრიტერიუმებისა და პროცედურების კუთხით დაგროვილი გამოცდილების შესწავლა;საქრათველოს ეკონომიკურ საზღვრებზე კონტროლის გამკაცრება გადასახადების თავის არიდების ფაქტების აღკვეთის მიზნით, ასევე პრევენციული ღონისძიებების გატარება შემდგომში დანაშაულის ჩადენის თავის არიდების მიზნით. საგამოძიებო სამსახურის მართვის თანამედროვე პრინციპებზე გადაყვანა; პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საფინანსო და ფისკალურ სფეროში დანაშაულის დონის შემცირება და მინიმუმამდე დაყვანა; ქვეყანაში ჯანსაღი კონკურენტიანი გარემოს შექმნა. საბოლოო შედეგის შეფასების გადასახადების თავის არიდების ფაქტებისა და საქართველოს ეკონომიკურ საზღვრებზე საქონლის გაადგილებასთან დაკავშირებული ინდიკატორები წესების დარღვევის შემცირებული რაოდენობა ; პრევენციული მექანიზმების მეშვეობით აღკვეთილი დანაშაულების რაოდენობა 34 ეროვნული საგანძურისა და დიპლომატიური წარმომადგენლობების დაცვის უსაფრთხოების დონის ამაღლება (30 02) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი პროექტის აღწერა და მიზანი დიპლომატიური მისიების და მათი ხელმძღვანელების რეზიდენციების, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი სახელმწიფო ობიექტების, ეროვნული საგანძურისა და საპატრიარქოს ობიექტების დაცვა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი დიპლომატიური მისიების, რეზიდენციების, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი სახელმწიფო ობიექტების, ეროვნული საგანძურის, საქართველოს საპატრიარქოსა და მნიშვნელოვანი ობიექტების უსაფრთხოების დაცვა. საბოლოო შედეგის შეფასების დიპლომატიური მისიების, რეზიდენციების, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი სახელმწიფო ობიექტების, ეროვნული საგანძურის, ინდიკატორები საქართველოს საპატრიარქოსა და მნიშვნელოვანი ობიექტების უსაფრთხოების დაცვა პენიტენციური სისტემის პოლიტიკის შემუშავება და მართვა (27 01) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო საერთაშორისო სტანდარტების პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბების მიზნით შესაბამისი პოლიტიკის შემუშავება და მისი პროექტის აღწერა და მიზანი განხორციელების კოორდინაცია;ურთიერთობების კოორდინაცია სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებებთან და ორგანიზაციებთან, თანამშრომლობის ხელშეკრულებებისა და მემორანდუმების გაფორმება. საქართველოს მიერ საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების ფარგლებში საქართველოს აეროპორტებში "გათავისუფლებული ფრენების" მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება (მათ შორის, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა) (24 06) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საქართველოს ევროპის ერთიან საჰაერო სივრცეში ინტეგრაციის პროცესის გაღრმავება;საერთაშორისო ანტიტერორისტული საქმიანობის ხელშეწყობა კომპეტენციის ფარგლებში;ფრენების უსაფრთხოებისა და საავიაციო უშიშროების დონის ამაღლება;აშშ-ს პროექტის აღწერა და მიზანი სამხედრო ავიაციის საჰაერო ნავიგაციით და პილოტაჟით უზრუნველყოფა;ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების წევრ სახელმწიფოებსა და „პარტნიორობა მშვიდობისათვის“ პროგრამაში მონაწილე სხვა სახელმწიფოებს შორის შეთანხმებით გათვალისწინებული პირობების შესრულების უზრუნველყოფა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ფრენის უსაფრთხოებისა და საავიაციო უშიშროების ხარისხის ამაღლება 35 საბოლოო შედეგის შეფასების საქართველოში ფრენის უსაფრთხოებისა და საავიაციო უშიშროების დონის ამაღლების თაობაზე დადებითი დასკვნის გამოტანა ინდიკატორები საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი (03 00) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი • სამხედრო აღმშენებლობისა და ქვეყნის თავდაცვის ორგანიზაციის მიმართულებით სტრატეგიული გადაწყვეტილებების შემუშავება და მათ ფარგლებში ეროვნული ინტერესებისათვის საფრთხის შემცველი ყველა ტიპის სიტუაციების მართვა უმაღლეს პოლიტიკურ დონეზე; სამხედრო ძალების რაოდენობის განსაზღვრა და პარლამენტისათვის წარდგენად.• საინფორმაციო-ანალიტიკური საქმიანობის მიმართულებით ქვეყნის თავდაცვის, უშიშროებისა და სამხედრო აღმშენებლობის საკითხებზე აქტების მომზადება და პროექტის აღწერა და მიზანი ექსპერტიზა, საინფორმაციო ანალიტიკური მასალების მომზადება და ამ მასალებით საქართველოს პრეზიდენტისა და უშიშროების საბჭოს წევრების უზრუნველყოფა;• ქვეყნის თავდაცვისა და უშიშროების სფეროში საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული საქმიანობის მიმართულებით საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს დასკვნებისა და გადაწყვეტილებების პროექტების მომზადება. კიბერუსაფრთხოების უზრუნველყოფა (29 04) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - კიბერუსაფრთხოების ბიურო კრიზისების დროს თავდაცვის სფეროში შემავალი კრიტიკული მნიშვნელობის მქონე ობიექტების შეუფერხებლად მუშაობის, ინფორმაციული სივრცის უსაფრთხოების, ინფორმაციული და კომუნიკაციური ტექნოლოგიების პროგრამული და ტექნიკური პროექტის აღწერა და მიზანი დაცულობისა და ეფექტურად ფუნქციონირების უზრუნველყოფა;ინციდენტებზე სწრაფი რეაგირების ჯგუფის ჩამოყალიბებას და მათი სრული რეჟიმით ფუნქციონირება;თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლების კიბერუსაფრთხოების საკითხებში ნატოს სწავლებებში მონაწილეობისათვის მუდმივ ხელშეწყობა და მოსამზადებელი სამუშაოების განხორციელება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი თავდაცვის სისტემისა და კრიტიკული ობიექტების კიბერუსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად საფრთხეებზე, რისკებსა და ინციდენტებზე რეაგირებისათვის მუდმივი მზადყოფნა. კიბერსივრცეში არსებულ საბოლოო შედეგის შეფასების თავდაცვის სფეროში შემავალი კრიტიკული ობიექტების შეუფერხებელი მოქმედება ; 24/7 სწრაფი რეაგირების სამსახურის მიერ ინდიკატორები პრევენციული ზომების განხორციელება დანაშაულის პრევენცია და ინოვაციური პროგრამები (26 07) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - დანაშაულის პრევენციის ცენტრი 36 დანაშაულის პირველი დონის პრევენციის ღონისძიებათა ბენეფიციარებზე მორგებული სხვადასხვა სახის ტრენინგების, სემინარების, დებატების, კონფერენციების ჩატარება, ანტინარკოტიკული, ტრეფიკინგის, ბულინგის წინააღმდეგ მიმართული აქტივობების, ბიზნეს მეწარმეობისა და სხვა მონათესავე სფეროების საფუძვლების შესწავლა და სამოქალაქო აქტივობის სხვა ღონისძიებების განხორციელება;პროექტის „ახალგაზრდული კლუბი“-ს ფარგლებში სხვადასხვა სახის კულტურული თუ სპორტული ღონისძიების, სამიზნე ჯგუფის საჭიროებებზე მორგებული ტრენინგებისა და საგანმანათლებლო სემინარების ჩატარება;დანაშაულის ჩადენის რისკ ჯგუფების საჭიროებების კვლევა, რისკ ჯგუფებთან მიკუთვნებულ არასრულწლოვანთა ერთიანი მონაცემთა ბაზის შექმნა და მათი ოჯახის წევრებთან მუშაობა, რისკ ჯგუფებთან მომუშავე სახელმწიფო სტრუქტურების საქმიანობის კოორდინირება და მეორე დონის პროექტის აღწერა და მიზანი პრევენციის სტრატეგიის შემუშავება;ყოფილ პატიმართა საზოგადოების სრულფასოვან წევრებად დაბრუნების ხელშემწყობი ღონისძიებების გატარება, ყოფილი პატიმრის ფიზიკური და ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მოგვარება, მათი სოციალური უნარების ამაღლება და პროფესიული გადამზადება და დასაქმებაში ხელშეწყობა;სოციალური მუშაკების პროფესიული უნარ-ჩვევების ამაღლება და ზოგადად ქვეყანაში სოციალური მუშაკის პროფესიის განვითარება;სისხლის სამართლებრივ პასუხისმგებლობას განრიდებულ არასრულწლოვანთათვის ადექვატური სერვისების მოძიება და შესაბამის პროგრამებში ჩართვა, პროგრამაში ჩართული პროფესიონალებისთვის (პროკურორები, სოციალური მუშაკები, მედიატორები) სპეციალური ტრენინგების განხორციელება და განრიდების ინსტრუმენტების ეფექტიანობის ამაღლება;მედიატორის საქმიანობის სტანდარტისა და ეთიკის კოდექსის შემუშავება, მედიატორის საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დადგენა;კვლევისა და სერვისების განვითარების ხელშეწყობა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი პროგრამის სხვადასხვა მიმართულების ბენეფიციართა, მათ შორის, განრიდებული არასრულწლოვნების, ყოფილ პატიმართა რაოდენობრივი ზრდა;პროგრამის სხვადასხვა მიმართულებების განხორციელების გეოგრაფიული არეალის გაფართოება;ყოფილი პატიმრების დასაქმება და კერძო ბიზნეს ინიციატივების მხარდაჭერა;განრიდებულ ახალგაზრდებში განმეორებითი დანაშაულის ჩადენის თავიდან აცილება;განრიდებისა და მედიაციის პროგრამის სამართლებრივი ბაზის სრულყოფა;მედიაციის გამოყენების სფეროების გაფართოება და მედიაციის სახეების დანერგვა;მედიატორების ეთიკის კოდექსის შექმნა და მედიატორის საქმიანობის სტანდარტის შემუშავება/დახვეწა;ყოფილ პატიმართა რეაბილიტაცია-რესოციალიზაციაზე მიმართული ქვეყნის მასშტაბით არსებული მომსახურებების ელექტრონული ბაზის განახლებასაგრანტო პროექტების ეფექტიანი მენეჯმენტის განხორციელება. რისკ ჯგუფებთან სამუშაოდ, 3 ახალი რეგიონული რესურს ცენტრის ფუნქციონირების დაწყება ; წლის განმავლობაში განრიდებისა და მედიაციის პროგრამაში ჩართული არასრულწლოვნების მხრიდან რეციდივის არაუმეტეს 15%-იანი მაჩვენებლის შენარჩუნება ; ყოფილი პატიმრების ფიზიკური და ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მოსაგვარებლად სამედიცინო მომსახურებების მიწოდების ზრდა ყოველწლიურად 20%-ით ; წლის განმავლობაში, 25-მდე ბიზნეს იდეის დაფინანსება, რომელთა ფარგლებშიც ყოფილმა პატიმრებმა წამოიწყეს ან/და განავითარეს ბიზნესი ; პროექტი „ლიდერთა სახლის“ გავრცელება ქვეყნის არანაკლებ 14 საბოლოო შედეგის შეფასების რაიონში ; ორგანიზაციის ვებ-გვერდზე არსებული ერთიანი მომსახურების ბაზაში დამატებული ახალი მომსახურებები ; პროექტი ინდიკატორები “ახალგაზრდული კლუბის“ გავრცელება ქვეყნის არანაკლებ 6 რაიონში ; პროგრამის სხვადასხვა მიმართულებაში ყოველწლიურად 20 000-მდე მონაწილის მათ შორის, განრიდებული არასრულწლოვნების, ყოფილი პატიმრების ჩართულობა ; წლის განმავლობაში სულ მცირე 120 ყოფილი პატიმრის დასაქმება ; განრიდების პროცენტული მაჩვენებლის 10%-ით გაზრდა იმ არასრულწლოვნებში, რომლებიც განრიდების კრიტერიუმებს აკმაყოფილებენ. პროგრამის ბენიფიციარების საერთო რაოდენობის 1000-მდე გაზრდა ; მედიატორების ეთიკის კოდექსისა და საქმიანობის სტანდარტების შესაბამისობა საერთაშორისო მოთხოვნებთან სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნა და მართვა (30 05) 37 პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების დეპარტამენტი სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების დაგროვებისა და მისი სწორად მართვის საკითხებში მეთოდოლოგიის შემუშავება და პროექტის აღწერა და მიზანი მარაგების შევსება. სახელმწიფო რეზერვების მატერიალურ ფასეულობათა ოპერაციების წარმოება, უიმედო დებიტორული დავალიანებების ბალანსიდან მოხსნა და ჩამოწერა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი შემუშავებული თანამედროვე მეთოდოლოგიის შესაბამისად დაგროვილი მარაგები და მათი მოვლა-პატრონობა. საბოლოო შედეგის შეფასების სახელმწიფო რეზერვების მატერიალურ ფასეულობათა ოპერაციების სრულყოფილად წარმოება ინდიკატორები 38 რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები 2016 წლის გეგმა 2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები 645,200.0 645,200.0 - 645,600.0 686,200.0 740,100.0 25 03 რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია 225,700.0 225,700.0 - 254,000.0 284,000.0 314,000.0 25 04 წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია 119,200.0 119,200.0 - 109,000.0 109,000.0 130,100.0 36 03 სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება 60,000.0 60,000.0 - 96,400.0 - - 36 01 ენერგეტიკის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა 36,450.0 36,000.0 450.0 36,450.0 46,450.0 51,450.0 36 02 ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია 29,000.0 29,000.0 - - - - 24 05 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა 18,000.0 18,000.0 - 12,700.0 13,000.0 13,200.0 25 01 რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა 6,400.0 6,400.0 - 6,600.0 6,600.0 6,700.0 24 02 ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება 1,525.0 1,500.0 25.0 1,530.0 1,535.0 1,540.0 24 07 ბაქო - თბილისი - ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობისათვის მარაბდა - ახალქალაქი - კარწახის მონაკვეთზე კერძო საკუთრებაში არსებული მიწების გამოსყიდვა- კომპენსაცია 100.0 100.0 - - - - 1,141,575.0 1,141,100.0 475.0 1,162,280.0 1,146,785.0 1,257,090.0 დასახელება სულ პრიორიტეტის დაფინანსება მ.შ. საკუთარი სახსრები 2015 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში 25 02 კოდი 39 საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები (25 02) პროექტის განმახორციელებელი საავტომობილო გზების დეპარტამენტი გეოგრაფიული მდებარეობიდან გამომდინარე, საქართველომ შეიძინა ევროპისა და აზიის დამაკავშირებელი მნიშვნელოვანი სატრანსპორტო დერეფნის სტატუსი. ვინაიდან სატვირთო გადაზიდვების საკმაოდ დიდი ნაწილი ავტოტრანსპორტზე მოდის, სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მიმართულებას საავტომობილო გზები წარმოადგენს. საავტომობილო გადაზიდვებზე გაზრდილმა მოთხოვნამ განაპირობა არსებული გზების რეკონსტრუქციის, არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის განახლება-მოდერნიზება და ზოგ შემთხვევაში უსაფრთხო, ცენტრალური ქალაქების გვერდის ავლით, ახალი საგზაო მონაკვეთების მშენებლობის აუცილებლობა, რითაც გარკვეული ტერიტორიები გამოთავისუფლდება. აღნიშნული კი ტურიზმის განვითარების და ახალი ტურისტული ობიექტების მშენებლობის საფუძველი იქნება. პროექტის აღწერა და მიზანი პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საქართველოს საგზაო ქსელის ინტეგრირება საერთაშორისო საგზაო კომუნიკაციების სისტემაში, ქვეყნის საავტომობილო გზების გამტარუნარიანობის გაზრდა, ავტოსატრანსპორტო დერეფნის განვითარება და საერთაშორისო სატრანზიტო კონკურენტუნარიანობის ზრდა, სახელმწიფოთაშორისო და რეგიონთაშორისო ავტოსაგზაო კავშირების გაუმჯობესება, მოსახლეობის გაზრდილი ეკონომიკური აქტივობის, ინტენსიური ავტომობილიზაციის დონისა და გაზრდილი სატრანსპორტო ნაკადების დონესთან საავტომობილო საგზაო ქსელის განვითარების ტემპების შესაბამისობის უზრუნველყოფა. ქვეყნის საავტომობილო გზების გამტარუნარიანობის გაზრდა და საქართველოს საგზაო ქსელის ჩართვა საერთაშორისო საგზაო კომუნიკაციების სისტემაში; საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის მოდერნიზირებული და რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა; მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება; რაიონულ ცენტრებთან, ასევე ისტორიულ ძეგლებთან და ტურისტულ ადგილებთან გამარტივებული დაკავშირება. გადაადგილებისათვის საჭირო დროის შემცირება. ავტოტრანსპორტის გადადგილების სიჩქარის გაზრდა, მგზავრობის დროის შემცირება, სატრანსპორტო დანახარჩების შემცირება ; საავტომობილო გზებზე ავტოტრანსპორტის ნაკადების, მათ შორის სატრანზიტო ავტომობილების ინტენსივობის გაზრდა ; საბოლოო შედეგის შეფასების ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობის უზრუნველყოფა ; გზებზე ავტოტრანსპორტის და მგზავრთა ინდიკატორები შეუფერხებელი, უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება ; სატრანზიტო გადაზიდვების საერთაშორისო კოლიდორებში საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის კონკურენტურიანობის გაზრდა საავტომობილო გზების პროგრამების მართვა (25 02 01) 40 პროექტის განმახორციელებელი საავტომობილო გზების დეპარტამენტი პროექტის აღწერა და მიზანი საავტომობილო გზების ინფრასტრუქტურული პროექტების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელება, საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გზების მშნებლობა-რეაბილიტაციის ადმინისტრირება და მონიტორინგი. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი პროექტის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების შედეგად შესაბამისი მიზნების მიღწევა შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები ქვეპროგრამის შუალედური შედეგები შეესაბამება პროგრამის ინდიკატორებს გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა (25 02 02) პროექტის განმახორციელებელი საავტომობილო გზების დეპარტამენტის აპარატი საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია; რაიონულ და საკურორტო ცენტრებთან, ისტორიულ და კულტურულ ძეგლებთან ასევე, მოსაზღვრე ქვეყნებთან მისასვლელი საავტომობილო გზების პერიოდული შეკეთება და რეაბილიტაცია, რეკონსტრუქცია-მოდერნიზაცია და განვითარება; პროექტის აღწერა და მიზანი სტიქიური მოვლენების სალიკვიდაციო და პრევენციის მიზნით სამუშაოების ჩატარება; საავტომობილო გზებზე სატრანსპორტო გადაზიდვების, მგზავრთა შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ჩატარებული სამუშაოების შედეგად აშენებული, მოდერნიზირებული და რეაბილიტირებული იქნება საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გზები, ასევე შეკეთდება და აღდგება ხიდები, რითაც მნიშვნელოვლად მოწესრიგდება რაიონულ ცენტრებთან, ასევე ისტორიულ ძეგლებთან და ტურისტულ ადგილებთან მისასვლელი გზები. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები პერიოდული შეკეთება და რეაბილიტაცია ჩაუტარდება 120 კმ-დე საავტომობილო გზას ; 7000 კმ-მდე საავტომობილო გზას ჩაუტარდება მიმდინარე შეკეთება და შენახვა ზამთრის პერიოდში ; ქ. ქუთაისი (ნიკეას ქუჩა)– გეგუთის კვანძის მონაკვეთის რეკონსტრუქციამოდერნიზაციის განხორციელებით უზრუნველყოფილი იქნება სატრანსპორტო ნაკადების უსაფრთხო გამტარიანობა ; შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის სტეფანწმინდა-სამების ეკლესია საავტომობილო გზის კმ1-კმ6 მონაკვეთის რეკონსტრუქციამშენებლობით გაუმჯობესდება გზაზე ავტოტრანსპორტისა და მგზავრთა უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება, ამაღლდება ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა, ხელი შეეწყობა ტურისტულ ინფრასტრუქტურის განვითარებას ; რეკონსტრუქცია–რეაბილიტაცია ჩაუტარდება 23 კმ-დე თიანეთი–ზარიძეები–ჟინვალის საავტომობილო გზას ; სტიქიური მოვლენების სალიკვიდაციო და პრევენციის მიზნით ჩასატარებელი სამუშაოები ხელს შეუწყობს გზებისა და ხელოვნური ნაგებობების ცალკეული დაზიანებული მონაკვეთების დროულ აღდგენას, რითაც შეჩერებული იქნება მათი სრული დაზიანება და გზებზე მოძრაობის 41 მოსალოდნელი შეფერხება ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა (25 02 03) პროექტის განმახორციელებელი საავტომობილო გზების დეპარტამენტი ; სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი პროგრამა მოიცავს ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობის სამუშაოების ჩატარებას. აღნიშნული საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა გაზრდის სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კოლიდორებში საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობას, უზრუნველყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ევროპა–კავკასია–აზიის სატრანსპორტო დერეფნის შემადგენილი ნაწილის ფოთი–თბილისი–წითელი ხიდის საავტომობილო გზის (E60 ავტომაგისტრალი) რეკონსტრუქცია–მოდერნიზაცია და განვითარება. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობა, ავტოტრანსპორტის ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (25 03) პროექტის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი ; შპს თეთნულდი დეველოპმენტი ; საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს აპარატი ; შპს საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია ; შპს სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია ; შპს ინფრასტრუქტურის განვითარების კომპანია ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებში სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება და მათთან დაკავშირებული სხვადასხვა მომსახურებების შესყიდვა, ასევე სახელმწიფო მნიშვნელობის (ადმინისტრაციული, სტრატეგიული, სამხედრო, პოლიციური და სხვა დანიშნულების) ობიექტების სამშენებლო სარემონტო სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელება.ნაპირდავითი სამუშაოების უზრუნველყოფა, ასევე სამინისტროს მმართველობაში არსებული საწარმოების საოპერაციო ხარჯებისა და შესაბამისი ფუნქციური დავალებების შესასრულებლად წარმოებული სამშენებლო და სარეაბილიტაციო სამუშეოების და მათთან დაკავშირებული სხვადასხვა მომსახურებების შესყიდვა. ქვეყანაში ტურიზმის განვითარების მიზნით სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება; დონორების მიერ დაფინანსებული პროექტების მოსამზადებლად პროეტებისათვის საჭირო ღონისძიებების გატარება, საპროექტო დოკუმენტაციების მომზადება და ანალიზი; თვითმართველ ერთეულებში (გარდა ქალაქ თბილისისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისა) ნაგავსაყრელების მოწყობა და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გადამუშავება და უტილიზაცია. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება და თვითმართველ ერთეულებში რეგიონული ინფრასტურქტურის განვითარება; 42 მუნიციპალიტეტებში საინვესტიციო მიმზიდველობის ამაღლება. საბოლოო შედეგის შეფასების ახალი სამუშაო ადგილების უზრუნველყოფა ; ადგილობრი თვითთმართველობებში რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურულა ; ინდიკატორები მუნიციპალიტეტებში მოზიდული ინვესტიციების მოცულობა წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია (25 04) პროექტის განმახორციელებელი შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“ ; საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს აპარატი ; სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს რეგიონებში მცხოვრები მოსახლეობის და ორგანიზაციების ეკოლოგიურად სუფთა, გაფილტრული, ზედაპირული გრუნტის წყლების მოხვედრისგან დაცული სასმელი წყალი 24 საათიანი მიწოდების რეჟიმით უზრუნველყოფა; საქართველოს დიდ ქალაქებსა და სოფლებში წყალმომარაგების და საკანალიზაციო სისტემების აღდგენა-რეაბილიტაცია; მუნიციპალიტეტებში წყალსადენის სათავე ნაგებობების მოწყობა და ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობარეაბილიტაცია; ტურისტულ-დასასვენებელ ცენტრებში წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საქართველოს რეგიონებში მაცხოვრებელი მოსახლეობის სასმელი წყლით მომარაგების გაუმჯობესება; მოწესრიგებული საკანალიზაციო სისტემები; საქართველოში ტურიზმის სექტორის განვითარებას. საბოლოო შედეგის შეფასების დღე-ღამეში წყლის მიწოდების ხანგძლივობა ; რეაბილიტირებული საკანალიზაციო სისტემები ინდიკატორები სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება (36 03) პროექტის განმახორციელებელი სს სახელმწიფო ელექტროსისტემა ; ენერგეტიკის სამინისტროს აპარატი პროექტის აღწერა და მიზანი ქვეყანაში არსებული მაღალი და საშუალო ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობა რეაბილიტაცია, მეზობელ ქვეყნებთან არსებული ელექტროგადამცემი ხაზების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა. სისტემის მოძველებული ქვესადგურების თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვა და სხვადასხვა სიმძლავრის ახალი ქვესადგურების მშენებლობა. თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის განვითარებისათვის შესაბამისი ელექტროგადამცემი ქსელის მოწყობა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი სისტემის მდგრადობისა და საექსპორტო პოტენციალის გაზრდა. 43 ერთი ახალი 500/220 კვ ქვესადგურის მშენებლობა ; ორი 8 კმ-იანი და ერთი 60 კმ სიგრძის 500 და 220 ელექტროგადამცემი ხაზების საბოლოო შედეგის შეფასების მშენებლობა ; ორი 500 კვ ქვესადგურის რეაბილიტაცია. (ქვესადგური „ქსანი“-ს რეაბილიტაცია და ქვესადგური „მარნეული“-ს ინდიკატორები რეაბილიტაცია, გაფართოება) ; ერთი ახალი 220 კვ ელექტროგადამცემი ორჯაჭვა ხაზის მშენებლობა ; 1 ახალი 220/110 ქვესადგური „ხორგა“-ს მშენებლობა ენერგეტიკის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა (36 01) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტო ; საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს აპარატი პროექტის აღწერა და მიზანი ენერგეტიკის უსაფრთხოების სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება, სახელმწიფო სტრატეგიისა და სახელმწიფო პროგრამების შესრულების მონიტორინგი და მათი განხორციელების კოორდინაცია.საქართველოს ენერგეტიკის დარგში ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა.ელექტროენერგიის დამატებითი, ალტერნატიული და განახლებადი წყაროების მოძიების, ენერგიის შემცველი წყაროების უპირატესი ათვისებისა და ამ კუთხით დარგის სტაბილური განვითარების უზრუნველსაყოფად სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება.ქვეყნის მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა. არსებული წილობრივი განაწილების ხელშეკრულებების შესრულების მონიტორინგი, მოქმედი ინვესტორების საქმიანობის კოორდინაცია, აღნიშნულის ფარგლებში ნავთობისა და გაზის ოპერაციების მონოტორინგი, კომპანიების ყოველწლიური სამუშაო გეგმების და ბიუჯეტების განხილვა, შეთანხმება და შესრულების მონიტორინგი.ინვესტორებისაგან ყველა სახის ტექნიკური ინფორმაციის მიღება, დამუშავება, სისტემატიზაცია, ნავთობისა და გაზის ოპერაციების წარმოების საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობის დადგენა, ნავთობისა და გაზის ოპერაციების, ნავთობის გადამუშავების, გაზის დამუშავების და ნავთობგაზპროდუქტების ტრანსპორტირების საქმიანობის ერთიანი მარეგულირებელი საფუძვლების შექმნა.ნავთობისა და გაზის რესურსების ათვისების და ნავთობის გადამუშავების სფეროში ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა.შავი ზღვის შელფის საქართველოს ნაწილზე ნახშირწყალბადების რესურსების ათვისების მიზნით პოტენციური ინვესტორების მოძიება.საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში (იმერეთის, კახეთის, შიდა და ქვემო ქართლის, სამეგრელოს, რაჭის, გურიისა და სამცხე-ჯავახეთის) გაზის გარეშე არსებული სოფლების (დაახლოებით 113 სოფელი) გაზიფიცირება.ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების მუდმივად მცხოვრები მოსახლეობის მიერ მოხმარებული ბუნებრივი აირის საფასურის ანაზღაურება შესაბამის პერიოდებში პროგრამით განსაზღვრული ბენეფიციარებისათვის. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ქვეყნის ენერგეტიკული უსაფრთხოების და დამოუკიდებლობის დონის ამაღლება.ეკონომიკის სხვადასხვა დარგის განვითარება ენერგომომარაგების უზრუნველყოფის გზით.ენერგომატარებლებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა და მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება.ნავთობისა და გაზის ძებნა-ძიებისა და მოპოვების სფეროში ინვესტიციების მოზიდვა და გაზრდა.ახალი საბადოების გახსნა/ათვისება.საქართველოს ენერგოუსაფრთხოების და დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფა.თანამედროვე მოთხოვნების ნავთობ/გაზგადამამუშავებელი საწარმოების შექმნა, საერთაშორისო ნორმების შესაბამისი ტექნოლოგიების დანერგვა. საბოლოო შედეგის შეფასების ნავთობ/გაზპროდუქტების ეროვნული წარმოების განვითარება ; ქვეყნის ენერგოუსაფრთხოების ინდიკატორები ჰიდროელექტროსადგურების რაოდენობა ; ქვეყანაში უცხოური ინვესტიციების მოცულობა დონისე ; ახალი 44 ენერგეტიკის სფეროში პოლიტიკის გატარება (36 01 01) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტო ; ენერგეტიკის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი ენერგეტიკის უსაფრთხოების სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება, სახელმწიფო სტრატეგიისა და სახელმწიფო პროგრამების შესრულების მონიტორინგი და მათი განხორციელების კოორდინაცია.საქართველოს ენერგეტიკის დარგში ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა.ელექტროენერგიის დამატებითი, ალტერნატიული და განახლებადი წყაროების მოძიების, ენერგიის შემცველი წყაროების უპირატესი ათვისებისა და ამ კუთხით დარგის სტაბილური განვითარების უზრუნველსაყოფად სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება.ქვეყნის მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა. არსებული წილობრივი განაწილების ხელშეკრულებების შესრულების მონიტორინგი, მოქმედი ინვესტორების საქმიანობის კოორდინაცია, აღნიშნულის ფარგლებში ნავთობისა და გაზის ოპერაციების მონოტორინგი, კომპანიების ყოველწლიური სამუშაო გეგმების და ბიუჯეტების განხილვა, შეთანხმება და შესრულების მონიტორინგი.ინვესტორებისაგან ყველა სახის ტექნიკური ინფორმაციის მიღება, დამუშავება, სისტემატიზაცია, ნავთობისა და გაზის ოპერაციების წარმოების საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობის დადგენა, ნავთობისა და გაზის ოპერაციების, ნავთობის გადამუშავების, გაზის დამუშავების და ნავთობგაზპროდუქტების ტრანსპორტირების საქმიანობის ერთიანი მარეგულირებელი საფუძვლების შექმნა.ნავთობისა და გაზის რესურსების ათვისების და ნავთობის გადამუშავების სფეროში ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა.შავი ზღვის შელფის საქართველოს ნაწილზე ნახშირწყალბადების რესურსების ათვისების მიზნით პოტენციური ინვესტორების მოძიება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ქვეყნის ენერგეტიკული უსაფრთხოების და დამოუკიდებლობის დონის ამაღლება.ეკონომიკის სხვადასხვა დარგის განვითარება ენერგომომარაგების უზრუნველყოფის გზით.ენერგომატარებლებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა და მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება.ნავთობისა და გაზის ძებნა-ძიებისა და მოპოვების სფეროში ინვესტიციების მოზიდვა და გაზრდა.ახალი საბადოების გახსნა/ათვისება.საქართველოს ენერგოუსაფრთხოების და დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფა.თანამედროვე მოთხოვნების ნავთობ/გაზგადამამუშავებელი საწარმოების შექმნა, საერთაშორისო ნორმების შესაბამისი ტექნოლოგიების დანერგვა. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები ნავთობ/გაზპროდუქტების ეროვნული წარმოების განვითარება ; ქვეყანაში უცხოური ინვესტიციების მოცულობა ; ახალი ჰიდროელექტროსადგურების რაოდენობა ; ქვეყნის ენერგოუსაფრთხოების დონე მოსახლეობის ელექტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესება (36 01 02) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი პროგრამა მოიცავს გაზიფიცირების მე-2 ეტაპის სამუშაოების დაწყებას, კერძოდ: საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში (იმერეთის, კახეთის, შიდა და ქვემო ქართლის, სამეგრელოს, რაჭის, გურიისა და სამცხე-ჯავახეთის) გაზის გარეშე არსებული სოფლების (დაახლოებით 113 სოფელი) გაზიფიცირებას. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი პროექტის რეალიზაციის შედეგად საქართველოში ძირითადად გადაწყვეტილ იქნება ბუნებრივი აირის გარეშე არსებული აღნიშნული რეგიონების სოფლების გაზიფიცირების საკითხი. 45 პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი პროექტის რეალიზაციის შედეგად საქართველოში ძირითადად გადაწყვეტილ იქნება ბუნებრივი აირის გარეშე არსებული აღნიშნული რეგიონების სოფლების გაზიფიცირების საკითხი. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები ბუნებრივი აირის პოტენციური 32 904 ახალი აბონენტი ; 113 სოფლის გაზიფიცირება საბოლოო შედეგის შეფასების ბუნებრივი აირის პოტენციური 32 904 ახალი აბონენტი ; 113 სოფლის გაზიფიცირება ინდიკატორები ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების მოსახლეობისათვის მიწოდებული ბუნებრივი აირის ღირებულების ანაზღაურების ღონისძიება (36 01 03) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი განხორციელდება ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების მუდმივად მცხოვრები მოსახლეობის მიერ მოხმარებული ბუნებრივი აირის საფასურის ანაზღაურება შესაბამის პერიოდებში პროგრამით განსაზღვრული ბენეფიციარებისათვის. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ყაზბეგისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტებში მუდმივად მცხოვრები მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები პროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში სუბსიდირების მიმღები მოსახლეობის რაოდენობა ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია (36 02) პროექტის განმახორციელებელი შპს ენგურჰესი პროექტის აღწერა და მიზანი სახელმწიფო ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის განვითარება, რომელიც მოიცავს სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჰესების (ენგურჰესი და ვარდნილჰესების კასკადი) რეაბილიტაციას. კერძოდ: ვარდნილჰესების კასკადის რეაბილიტაცია. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი სახელმწიფო საკუთრებაში მყოფი ჰიდროელექტროსადგურების (ენგურჰესი, ვარდნილჰესების კასკადის პირველი საფეხური) საპროექტო სიმძლავრეზე გაყვანა, ელექტროენერგიის საპროექტო პარამეტრზე გაყვანა, სადგურის საიმედოობის ამაღლება. ვარდნილჰესების კასკადის პირველი საფეხურის ნომინალურ პარამეტრებზე გაყვანა, ელექტროენერგიის წარმოების გაზრდა 600 მლნ. საბოლოო შედეგის შეფასების კვტ. სთ.მდე. სადგურის საიმედოობის ამაღლება. ენგურჰესის ნორმალური ფუნქციონირების ხელშეწყობა ; ენერგოსისტემის მდგრადი ინდიკატორები ფუნქციონირება 46 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა (24 05) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია პროექტის აღწერა და მიზანი ტურისტული ინდუსტრიის განვითარების ხელშეწყობა და ტურისტული პროდუქტის დივერსიფიკაცია;შიდა და საერთაშორისო ბაზრებზე ქვეყნის ტურისტული პოტენციალის პოპულარიზაციის მიზნით სხვადასხვა საერთაშორისო სპორტული, კულტურული, მარკეტინგული და სხვა ღონისძიებების გარკვეული სარეკლამო აქტივობების დაგეგმვა და განხორციელება, რომელიც ხელს შეუწყობს ქვეყნის რეკლამირებას არა მარტო ერთ კონკრეტულ ქვეყნაში, არამედ იმ ქვეყნების მოსახლეობაშიც, საიდანაც წარმოდგენილები იქნებიან ღონისძიებებზე;საქართველოს ტურისტული პოტენციალის, არსებული ტურისტული პროდუქტების შესახებ ფართო მასებისათვის ინფორმაციის მიწოდების მიზნით სარეკლამო მასალების მომზადება (ბეჭდვითი, აუდიო და ვიდეო პროდუქცია, სასაჩუქრე აქსესუარები);შიდა და საერთაშორისო ტურისტისათვის საქართველოს შესახებ ინფორმაციის სწრაფად და ეფექტურად მიწოდების მიზნით ბიზნეს-სივრცეში საძიებო სისტემის დახვეწა და პრიორიტეტულ ბაზრებზე ვებ-მარკეტინგის კამპანიის ჩატარება;სხვადასხვა ქვეყნების წამყვანი მასმედიის საშუალებებისა და მსხვილი ტურ-ოპერატორებისათვის პრეს და გაცნობითი ტურების ორგანიზება საქართველოს რეგიონებში;საქართველოს, როგორც ტურისტული ქვეყნის, პოზიციონირებისა და ტურისტული ნაკადის გაზრდის მიზნით საერთაშორისო გამოფენა-ბაზრობებში მონაწილეობის მიღება, ასევე საქართველოს დღეების ორგანიზება ქვეყნისათვის პრიორიტეტულ ბაზრებზე (ქვეყნის ტურისტული სტენდი, სამზარეულოსა და ღვინის პოპულარიზაციის მიზნით ქართული კერძებისა და ღვინის დაგემოვნება, კულტურის წარმოჩენის მიზნით ცნობილი შემსრულებლების მონაწილეობით ღონისძიებების გამართვა);ტურისტული ინფრასტრუქტურის ახალი ერთეულების შექმნა და არსებულების განახლება, საინფორმაციო-საინტერპრეტაციო დაფების დამზადება და რეგიონებში განთავსება;საქართველოს ტურისტული პოტენციალის სრული შესწავლა და ინვენტარიზაცია, სტატისტიკური კვლევების ჩატარება და საერთაშორისო ბაზრების შესწავლა შესაბამისი მარკეტინგული კამპანიების დასაგეგმად, მსოფლიოში ტურიზმის სფეროში არსებული სტანდარტების დანერგვა და უცხოურ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ურთიერთთანამშრომლობის გაღრმავება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ქვეყნისა და ცალკეული რეგიონების დონეზე ტურიზმის განვითარების სწორი დაგეგმარება სხვადასხვა ქვეყნის საუკეთესო მაგალითების გაზიარებით და მათთან მჭიდრო თანამშრომლობით;მრავალფეროვანი ტურისტული პროდუქტის შექმნა, რაც განაპირობებს ქვეყნის კონკურენტუნარიანობისა და მის მიმართ ინტერესის გაზრდას; მცირე ტურისტული ინფრასტრუქტურის და ტურისტების მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება;შიდა და საერთაშორისო ბაზარზე ქვეყნის ცნობადობის ამაღლება, საქართველოს ტურისტული პოტენციალით დაინტერესება და შესაბამისად ტურისტული ნაკადების მომატება;ტურიზმის სფეროში დასაქმებულთა რაოდენობის ზრდა. საბოლოო შედეგის შეფასების საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე ქვეყნის და მისი ტურისტული პოტენციალის ცნობადობა ; ქართველი და უცხოელი ტურისტების ინდიკატორები რაოდენობა რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა (25 01) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს აპარატი პროექტის აღწერა და მიზანი რეგიონული განვითარების პოლიტიკის შემუშავება, დეცენტრალიზაციისა და თვითმმართველობის განვითარების მიმართულებით 47 არსებული რეფორმების განხორციელება, მოქალაქეების მაქსიმაური გააქტიურება და უშაალო ჩართულობა მართვის პროცესში, რეფორმის შედეგად თითოეულ დასახლებაში საზოგადოებრივი თვითმართველობის შექმნა და კოორდინაცია; თვითმმართველი ერთეულების რაოდენობის გაზრდა და გაძლიერება ფუნქციური და მატერიალური თვალსაზრისით, სამხარეო მმართველობის დონეზე სამხარეო თვითმმართველობის ძირითადი კომპონენტების დანერგვა; საზოგადოებრივი თვითმმართველობის ფორმირება თითოეულ დასახლებაში; მუნიციპალური თვითმმართველობების ტერიტორიული ოპტიმიზაცია და გაძლიერება; სამხარეო ხელისუფლებაში თვითმმართველობის ელემენტების დამკვიდრება; სახელმწიფო ზედამხედველობის ეფექტური მექანიზმების შექმნა; რეფორმირების პროცესის სამართლებრივი, ტექნიკური და რესურსული უზრუნველყოფა; საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების ქსელის განვითარების, დაპროექტებისა და სამეცნიერო-ტექნიკური პროგრესის საკითხებში ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება; განსაკუთრებული მნიშვნელობის მქონე სახელმწიფოებრივი ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების მონიტორინგი;ტურიზმისათვის საჭირო ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების პოლიტიკის შემუშავება; საქართველოს მოსახლეობის წყლით მომარაგების სისტემების დანერგვისა და ხელშეწყობის ღონისძიებათა განხორციელების უზრუნველყოფა; საქართველოს მოქალაქეთა სამხედრო აღრიცხვის, სამხედრო სამსახურისთვის მომზადებისა და გაწვევის კოორდინაცია. თვითმართველ ერთეულებში (გარდა ქალაქ თბილისისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისა) ნაგავსაყრელების მოწყობისათვის საჭირო პოლიტიკის შემუშავება და დაგეგმვა. რეგიონებში სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალის მონიტორინგი. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად განვითარებული ინფრასტრუქტურა და რეგიონული მმართველობა. საბოლოო შედეგის შეფასების მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა ; კვალიფიციური კადრები ადგილობრივ თვითმმართველობებში ინდიკატორები ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება (24 02) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირების დახვეწა, საქართველოს კანონმდებლობის ევროპულ კანონმდებლობასთან დაახლოება DCFTA-ით გათვალისწინებული პერიოდის შესაბამისად (ევროპული ახალი და გლობალური მიდგომის 16 დირექტივასთან დაახლოება და ასევე, მათი იმპლემენტაცია);საქართველოში სამრეწველო პროდუქტების ბაზარზე ზედამხედველობის სისტემის შექმნის მიზნით, ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს ინსტიტუციური განვითარების გეგმის შემუშავება;ტექნიკური რეგლამენტების შესაბამისად კანონქვემდებარე ნორმატიული ბაზის შემუშავება და ასევე, სააგენტოს თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება;სსიპ - ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს მიერ კომპეტენციის 48 ფარგლებში, შესაბამისი ტექნიკური რეგლამენტებით განსაზღვრულ სამრეწველო პროდუქტებზე, ზედამხედველობის პროაქტიულ (გეგმიური) სისტემასთან ერთად რეაქტიული (ინსპექტირება რისკის შესახებ მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე) სისტემის დანერგვა;განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობისა და სამრეწველო დანიშნულების ფეთქებადი მასალების გამოყენებაზე ნებართვების გაცემის ელექტრონული (ონლაინ) სისტემის დანერგვა; პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საქართველოს კანონმდებლობის დაახლოება ევროკავშირის ახალი და გლობალური მიდგომის დირექტივების მოთხოვნებთან;ბაზარზე უსაფრთხო პროდუქტის განთავსების ხელშეწყობა; ბაზარზე ზედამხედველობის სისტემის გაუმჯობესება;სამრეწველო პროდუქტის ბაზარზე რეაქტიული და პროაქტიული ფორმით ზედამხედველობა;სანებართვო დოკუმენტაციის ანალიზისა და ნებართვების გაცემის დროს შემცირება;სამეწარმეო გარემოს გაუმჯობესება. მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველ ობიექტებზე ავარიული/უბედური შემთხვევების სტატისტიკური მაჩვენებელი ; საბოლოო შედეგის შეფასების ევროდირექტივების შესაბამისი ქართული ტექნიკური რეგლამენტების რაოდენობა ; განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების ინდიკატორები მშენებლობისა და სამრეწველო დანიშნულების ფეთქებადი მასალების გამოყენების თაობაზე გაცემული ნებართვების რაოდენობა ბაქო - თბილისი - ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობისათვის მარაბდა - ახალქალაქი - კარწახის მონაკვეთზე კერძო საკუთრებაში არსებული მიწების გამოსყიდვა- კომპენსაცია (24 07) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი ყარსი-ახალქალაქის სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობის ხელშეწყობის მიზნით, მარაბდიდან კარწახის მიმართულებით თურქეთის საზღვრამდე მდებარე კერძო მიწის ნაკვეთების გამოსყიდვა და ამ პროცესთან დაკავშირებული მომსახურების გაწევა, შესასყიდი მიწის ნაკვეთების ტექნიკური და იურიდიული ბაზის მომზადება ნასყიდობის გარიგების გასაფორმებლად, საკუთრების უფლების რეგისტრაცია მყიდველზე, პრობლემური ნაკვეთების იურიდიული და ტექნიკური ბაზის გამართვა და ინდივიდუალური საკომპენსაციო შეთავაზების მომზადება თანდართული გრაფიკული მონაცემებით და რუკით. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი გადაზიდული ტვირთების მოცულობისა და გადაყვანილი მგზავრების რიცხვის გაზრდა;ევროპიდან აზიისა და უკუმიმართულებით, სარკინიგზო ტრანსპორტით, სატვირთო გადაზიდვების გამარტივებული პროცედურებით გადაზიდვების მრავალმხრივი შეთანხმებების გაფორმება. საბოლოო შედეგის შეფასების მგზავრთნაკადების და ტვირთნაკადების რაოდენობა ინდიკატორები 49 განათლება, მეცნიერება და პროფესიული მომზადება მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები 2016 წლის გეგმა 2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა ზოგადი განათლება 498,200.0 497,912.0 288.0 579,900.0 629,700.0 699,500.0 32 04 უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო კვლევების პროგრამა 346,300.0 155,248.0 191,052.0 360,000.0 370,000.0 375,000.0 32 05 97,395.0 97,395.0 - 110,000.0 130,000.0 130,000.0 32 06 საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს 48,900.0 48,900.0 - 80,000.0 85,000.0 85,000.0 32 03 პროფესიული განათლება 40,700.0 36,040.0 4,660.0 54,700.0 64,800.0 69,900.0 29 02 სამხედრო განათლების განვითარება 19,252.0 19,052.0 200.0 22,200.0 22,200.0 22,200.0 32 01 განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა სახელოვნებო განათლების სისტემის ხელშეწყობა საბიბლიოთეკო საქმიანობა 21,000.0 18,405.0 2,595.0 18,000.0 18,100.0 18,100.0 21,760.0 14,160.0 7,600.0 22,000.0 22,800.0 23,700.0 7,990.7 7,990.7 - 7,340.0 7,707.0 8,093.0 30 03 სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის მაღალკვალიციფიური კადრების მომზადება–გადამზადება და სასწავლო პროცესის ხელშეწყობა 5,685.0 5,485.0 200.0 5,650.0 5,650.0 5,650.0 26 04 იუსტიციის სამინისტროს სისტემის თანამშრომელთა გადამზადება და სასწავლო ცენტრის განვითარება მოსამართლეებისა და სასამართლოს თანამშრომლების მომზადებაგადამზადება 3,200.0 2,500.0 700.0 3,200.0 3,200.0 3,200.0 1,240.0 1,215.0 25.0 1,325.0 1,325.0 1,325.0 33 03 01 02 09 02 დასახელება მ.შ. საკუთარი სახსრები 2015 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში 32 02 კოდი 50 23 05 საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება 1,400.0 1,100.0 300.0 1,400.0 1,500.0 1,600.0 27 03 სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემისათვის თანამშრომელთა მომზადება და პროფესიული განვითარება 1,006.0 1,006.0 - 1,200.0 1,200.0 1,200.0 01 03 ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირება მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში 450.0 450.0 - 500.0 500.0 550.0 400.0 400.0 - 400.0 400.0 400.0 1,114,878.7 907,258.7 207,620.0 1,267,815.0 1,364,082.0 1,445,418.0 28 02 სულ პრიორიტეტის დაფინანსება ზოგადი განათლება (32 02) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს აპარატი ; სსიპ – გამოცდების ეროვნული ცენტრის აპარატი ; სსიპ – საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური ; სსიპ – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის აპარატი ; სსიპ – მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის აპარატი ზოგადი განათლების ღიაობა და თანაბარი ხელმისაწვდომობა ყველასთვის მთელი სიცოცხლის განმავლობაში, ინკლუზიური სწავლების გაფართოება; საქართველოს ზოგადი განათლების სისტემის საერთაშორისო საგანმანათლებლო სივრცეში ჩართვა, ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების ფინანსური რესურსებით უზრუნველყოფა, რომლებიც მათ შესაძლებლობას მისცემს, სრულად განახორციელონ მათთვის დაკისრებული ფუნქცია-მოვალეობები; მასწავლებელთა კვალიფიკაციის დონის ამაღლება და მათი ხელფასების ეტაპობრივი ზრდა. პროექტის აღწერა და მიზანი ეროვნული შეფასებების, ეროვნული სასწავლო გეგმის შემუშავების და აკრედიტაციის სისტემების ჩამოყალიბება, სწავლების ხარისხის დადგენისა და შეფასების მეშვეობით ზოგადსაგანმანათლებლო პროცესის დაგეგმვა და მართვა; საქართველოს საჯარო სკოლების ყველა კლასის მოსწავლისათვის, ასევე კერძო სკოლების სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისა და 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული მეომრების მოსწავლე შვილებისათვის სასკოლო სახელმძღვანელოების უფასოდ გაცემა; ეთნიკურად არაქართველი მოსწავლეებისათვის ქართული ენის სწავლების ხელშეწყობა; 51 საერთაშორისო ასპარეზზე ქართველი ახალგაზრდების კონკურენტუნარიანობის ამაღლების მიზნით ინგლისური ენის სწავლების გაძლიერება; საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში ძალადობის აღმოფხვრა და დისციპლინის გაუმჯობესება. ყველა მოქალაქისათვის ხარისხიანი ზოგადი განათლების მიღების შესაძლებლობის უზრუნველყოფა; პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ზოგადი განათლების შესაბამისი საფეხურის კურსდამთავრებულთა განათლების დონის ამაღლება. თითოეულ ასაკობრივი ჯგუფში მოსწავლეთა არანაკლებ 85%-ის ზოგადი განათლების დონის შესაბამისობა საგანმანათლებლო საბოლოო შედეგის შეფასების სტანდარტებთან ; ზოგადსაგანმანათლებლო პროცესში ჩართულ მოსწავლეთა პროცენტული მაჩვენებელი შესაბამისი ასაკის ბავშვების ინდიკატორები მთლიან რაოდენობასთან ; ზოგადი განათლების შესაბამისი საფეხურის კურსდამთავრებულთა რაოდენობა ; წლის განმავლობაში დაფინანსებული სხვადასხვა ტიპის საგანმანათლებლო პროექტების რაოდენობა ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსება (32 02 01) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსების განხორციელება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, ზოგადი განათლების დასაფინანსებლად ერთ მოსწავლეზე გათვლილი ფინანსური ნორმატივისა და მისი შესაბამისი სტანდარტული ვაუჩერის, პროექტის აღწერა და მიზანი ეროვნული სასწავლო გეგმით განსაზღვრული მოსწავლეთა რაოდენობის, სპეცილაური საგანმამანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეთა რაოდენობის, მასწავლებელთა საათობრივი დატვირთვის, სერტიფიცირებული მასწავლებლების, ადმინისტრაციული და სხვა ხარჯების გათვალისწინებით პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ყველა ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის უზრუნველყოფა შესაბამისი დაფინანსებით; მოსწავლეთათვის ხარისხიანი ზოგადი განათლების მიღების უზრუნველყოფა. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები საჯარო სკოლების 100% ფლობს მოსწავლეთათვის ხარისხიანი ზოგადი განათლების მისაწოდებლად საჭირო ფინანსურ რესურსს მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა (32 02 02) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ – მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი მასწავლებელთა პროფესიული განვითარება და კვალიფიკაციის ხარისხის ამაღლება;სკოლაში სწავლების ხარისხის გაუმჯობესება, პროექტის აღწერა და მიზანი მასწავლებლის პროფესიული ცოდნისა და საქმიანობის განმსაზღვრელი მაღალი სტანდარტის დამკვიდრება, მასწავლებლის პროფესიის სტატუსის ამაღლება, მათთვის საგანმანათლებლო სიახლეების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება, ცოდნის ხარისხის 52 საერთაშორისო სტანდარტებისადმი და მოთხოვნებისადმი გათანაბრება; ქართული ენის გაძლიერებული სწავლების პროცესის გაგრძელება ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში;საერთაშორისო ასპარეზზე ქართველი ახალგაზრდების კონკურენტუნარიანობის ამაღლების მიზნით უცხოური ენების სწავლების გაძლიერება; პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები მასწავლებელთა ეტაპობრივი მასწავლებლების პროფესიული განვითარება და კლავალიფიკაციის ხარისხის ამაღლება;სერთიფიცირებული რაოდენობა; ეთნიკური უმცირესობებისათვის ქართული ენის ცოდნის დონის ამაღლება, რაც შესაძლებელს გახდის მათ ჩართვას, როგორც საქართველოს საგანმანათლებლო, ასევე სამუშაო სექტორში; მოსწავლეების გაუმჯობესებული უცხო ენების ცოდნის დონე; სახელმძღვანელოების და ტესტების მომზადება ელექტრონული სახით, მათი ჩაწერა კომპაქტ-დისკზე (500 ცალი) და დარიგება იმ უმაღლეს სწავლებლებსა და ცენტრებში,, სადაც ქართული ისწავლება როგორც უცხო ენა ; საქართველოს საგანმანათლებლო და სამუშაო სექტორში ჩართული ეთნიკური უმცირესობების რაოდენობა ; ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების მოსწავლეების მაღალი მომზადების დონე სხვადასხვა გამოცდებსა თუ ოლიმპიადებში ; დატრენინგებული მასწავლებლების რაოდენობა ; სერთიფიცირებული მასწავლებლების რაოდენობა უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა (32 02 03) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში მოსწავლეთა უსაფრთხო გარემოს შექმნა; ყველა ბავშვისა და ახალგაზრდისათვის ზოგადი განათლებისა და განვითარების თანაბარი შესაძლებლობების, ჯანსაღი და უსაფრთხო სასწავლო გარემოს შექმნის უზრუნველყოფა; პროექტის აღწერა და მიზანი ქცევითი და ემოციური პრობლემების მქონე სკოლის მოსწავლეებისა და მათი ოჯახის წევრების კვალიფიციურ ფსიქო-სოციალურ მომსახურებით უზრუნველყოფა; საჯარო სკოლებში პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის ხელშეწყობის მიზნით, მოსწავლეთათვის შესაბამისი გაკვეთილების, ექსკურსიებისა და გაფართოებული შეხვედრების ჩატარება მათი შესაძლებლობებისა და უნარების გამოვლენის გზით; სისხლის სამართლის რეფორმის ფარგლებში ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში მოსწავლეთა ძალადობის, მათ მიერ ცივი და ცეცხლსასროლი იარაღების ტარების, ალკოჰოლური და ნარკოტიკული საშუალებების გავრცელების/გამოყენების პრევენცია და აღმოფხვრა. პროექტის მოსალოდნელი ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში დარღვევების შემცირებული რაოდენობა, გაცდენილი გაკვეთილების შემცირებული 53 შუალედური შედეგი რაოდენობა; მოსწავლეთათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა და მათი ზოგადი განათლების ხელშეწყობა; საზოგადოებაში მანდატურის სამსახურის გაზრდილი ნდობა. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები საჯარო სკოლის მოსწავლეთა რაოდენობა, რომლებიც ჩართული იყვნენ პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის პროგრამით გათვალისწინებულ აქტივობებში ; საგანმანათლებლო დაწესებულებებში კონფლიქტების, ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულების შემცირება ; გაკვეთილებზე დასწრების მაჩვენებლის გაუმჯობესება ; საჯარო სკოლის მოსწავლეთა რაოდენობა, რომლებთაც გაეწიათ ფსიქო-სოციალური მომსახურება წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება (32 02 04) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი ; სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ; საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს აპარატი მოსწავლეთა ინტელექტუალური განვითარების, ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული საგნების სწავლებისა და თანაბრად კონკურენტულ გარემოში ახალგაზრდების შესაძლებლობების რეალიზების ხელშეწყობისა და საერთაშორისო დონეზე მათი წარმოჩენის მიზნით, სხვადასხვა ეროვნული და საერთაშორისო ოლიმპიადების ორგანიზება;წარჩინებული მოსწავლეების ოქროსა და ვერცხლის მედლებით დაჯილდოება; პროექტის აღწერა და მიზანი მოსწავლეთა ზოგადი განათლების განვითარებაზე ორიენტირებული განსაკუთრებით საინტერესო პროექტების დაფინანსება; სკოლებისათვის სხვადასხვა თემატური და კალენდარული დღისადმი მიძღვნილი კონკურსების გამოცხადება. წარჩინებული მოსწავლეების ოქროსა და ვერცხლის მედლებით დაჯილდოება; პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ფიზიკის, მათემატიკის, ინფორმატიკისა და ბიოლოგიის საერთაშორისო ოლიმპიადებში წარმატებით მონაწილე საქართველოს დაკომპლექტებული ნაკრები გუნდები; მოსწავლეების ამაღლებული მოტივაციის დონე. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები სასწავლო წლის განმავლობაში ჩატარებული კონკურსების რაოდენობა ; წლის განმავლობაში დაფინანსებული სხვადასხვა ტიპის საგანმანათლებლო პროექტების რაოდენობა ; საერთაშორისო ოლიმპიადებში მონაწილე მოსწავლეების და ფულადი პრემიით დაჯილდოვებული მოსწავლეებისა და სკოლების რაოდენობა ; სასწავლო წლის ბოლოს წარჩინებულ მოსწავლეებზე გაცემული მედლების რაოდენობა განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვების საგანმანათლებლო და საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა და ინკლუზიური 54 განათლების განვითარება (32 02 05) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს აპარატი საჯარო სკოლებში სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეთა განათლების ხარისხის გაუმჯობესებაზე ზრუნვა, მათთვის შესაბამისი გარემოს უზრუნველყოფა; ინკლუზიური განათლების მულტიდისციპლინური გუნდის სპეციალისტების მიერ სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეების შეფასება; საჯარო სკოლებისათვის დახმარებისა და კონსულტაციების გაწევა ინდივიდუალური სასწავლო გეგმებით მუშაობასთან დაკავშირებით; ინკლუზიური განათლების საკითხებში სპეციალური პედაგოგების გადამზადება; პროექტის აღწერა და მიზანი საჯარო სკოლების მოსწავლეების, სტუდენტებისა და სოციალურად დაუცველი, მზრუნველობამოკლებული, განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე, დევნილი, რეპატრირებული და ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი მოზარდების ინტეგრაციისა და სოციალიზაციის ხელშეწყობა, აგრეთვე სათემო აქტივობების დაგეგმვისა და განხორციელების გზით მათში საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართვის სურვილის გაღვიძება; სპეციალური საგანმანათლებლო დაწესებულებების ბენეფიციარების უზრუნველყოფა სრული სახელმწიფო სადღეღამისო ან დღის მომსახურებით, სადაც ინდივიდუალური საჭიროებების, ასაკისა და შესაძლებლობების გათვალისწინებით მოხდება სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბენეფიციართა განვითარებაზე ზრუნვა. ინკლუზიური განათლების პროცესის განვითარება და მონიტორინგი;საჯარო სკოლებში ინკლუზიური განათლების დანერგვის გაუმჯობესებული პროცესი, კერძოდ, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეებისათვის სპეციალიზირებული ინვენტარი, ტექნიკა, განმავითარებელი თვალსაჩინოებები და სათამაშოებით აღჭურვილი რესურსოთახები; პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი მულტიდისციპლინარული გუნდის მიერ შეფასებული სამასზე მეტი ბავშვის საგანმანათლებლო საჭიროება, ორასზე მეტი საჯარო სკოლის კონსულტაცია ინდივიდუალური სასწავლო გეგმებით მუშაობასთან დაკავშირებით; პროგრამაში ჩართულ მოზარდთა სოციალიზაცია და ინტეგრაცია; განათლების მიწოდებისა და ბავშვებზე ზრუნვის გაზრდილი ხარისხი სპეციალური პროფილის მქონე სკოლა - პანსიონებში, შეფასებული ყველა ჩასარიცხი ბავშვი, როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებში; შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეთა რაოდენობა, რომლებიც შეფასებული იქნებიან მულტიდისციპლინარული გუნდის მიერ ; სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეებისათვის შესაბამისი ინვენტარით და ტექნიკით აღჭურვილი საჯარო სკოლების რაოდენობა ; სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეების რაოდენობა, რომლებიც განათლებას საჯარო სკოლებში მიიღებენ ; ინკლუზიური განათლების ეფექტიანი განხორციელების მიზნით გადამზადებული სპეციალური მასწავლებლების გაზრდილი რაოდენობა 55 მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა (32 02 06) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო საჯარო სკოლის ყველა კლასის მოსწავლეებისათვის და კერძო სკოლის სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისა, აგრეთვე კანონმდებლობით დადგენილი სხვა კატეგორიების მოსწავლეების სასკოლო სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა; პროექტის აღწერა და მიზანი პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი უფასო/ხელმისაწვდომი ზოგადი განათლების მიღება საქართველოს ყველა საჯარო სკოლის მოსწავლისათვის, ასევე კერძო სკოლის იმ მოსწავლეთათათვის, რომლებიც არიან სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისა და 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული მეომრების შვილები შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები სასკოლო სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა საზაფხულო სკოლები (32 02 07) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში ინგლისური ენის სწავლა/სწავლების ხელშეწყობა;მომავალი ლიდერებისთვის ისეთი უნარ-ჩვევების განვითარების ხელშეწყობა, როგორიცაა საკუთარი თავის შეცნობა, მიზნისა და მთავარი პროექტის აღწერა და მიზანი ამოცანის ჩამოყალიბება, პრიორიტეტების გამოკვეთა და მასზე ფოკუსირება;არაქართულენოვანი სკოლების/სექტორების მოსწავლეებისა და მასწავლებლებისათვის სახელმწიფო ენის სწავლებისა და მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ამაღლებული ცოდნის დონე, ახალი გამოცდილება და უცხოელი თანატოლების ცხოვრებისა და მათი ქვეყნის კულტურის გაცნობა; ეთნიკური უმცირესობებისათვის ქართული ენის ცოდნის დონის ამაღლება; შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები საერთაშორისო სამეცნიერო საზაფხულო სკოლაში მონაწილე მოსწავლეთა რაოდენობა ; გაერთიანებულ სამეფოში ორკვირიან ინგლისური ენის საზაფხულო სკოლაში მონაწილე მოსწავლეთა რაოდენობა, რომელთაც აიმაღლეს ცოდნის დონის ინგლისურ ენაში ; ,,ინგლისური ენის საზაფხულო სკოლა საქართველოში" აქტივობის მონაწილე 15 ინგლისური ენის მასწავლებლების პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა ; „ინგლისური ენის საზაფხულო სკოლა საქართველოში“აქტივობაში მონაწილე მოსწავლის რაოდენობა, რომელთაც აიმაღლეს ცოდნის დონე ინგლისურ ენაში ოკუპირებული რეგიონების პედაგოგებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარება (32 02 08) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 56 პროექტის აღწერა და მიზანი გალის რაიონისა და 2008 წლის აგვისტოს მოვლენებამდე ახალგორის რაიონის ფუნქციონირებადი სკოლების პედაგოგებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარებით უზრუნველყოფა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ოკუპირებულ რეგიონებში პროგრამაში ჩართულობა. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1000-ზე მეტი ბენეფიციარის ფინანსური დახმარება ფუნქციონირებადი სკოლების მასწავლებლებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში განათლების მიღების ხელმისაწვდომობის პროგრამა (32 02 09) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში ზოგადი განათლების მიღების ხელშეწყობა; სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის არასრულწლოვანთა აღმზრდელობით დაწესებულებასა და ქალთა და არასრულწლოვანთა №5 საერთო და საპყრობილის რეჟიმის დაწესებულებაში არასრულწლოვანი მსჯავრდებულებისათვის ზოგადი განათლების მიღების პროექტის აღწერა და მიზანი შესაძლებლობის უზრუნველყოფა; პროფესიული განათლების კურსების მეშვეობით სასჯელის მოხდის პერიოდში მსჯავრდებულების (როგორც სრულწლოვნები, ისე არასრულწლოვნები) სხვადასხვა პროფესიის დაუფლების ხელშეწყობა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში მყოფ ყველა არასრულწლოვან მსჯავრდებულებს შესაძლებლობა სპეციფიურ გარემოში შესწავლილი ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული ზოგადი განათლებისთვის აუცილებელი საგნები და მიიღებული შესაბამისი ატესტატი, მიღებული უფლება სწავლის გასაგრძელებლად განათლების სხვა საფეხურზე; დასაქმების შესაძლებლობა სასჯელაღსრულების პერიოდის დასრულების შემდგომ. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები საატესტატო გამოცდებზე მონაწილე მსჯავრდებულების რაოდენობა ; პროფესიული განათლების კურსებში ჩართული მსჯავრდებულების რაოდენობა ; ზოგადსაგანმანათლებლო პროცესში ჩართული მსჯავრდებულების რაოდენობა ეროვნული სასწავლო გეგმების დანერგვა და მონიტორინგი - საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო (32 02 10) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 57 საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა (32 02 11) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი დასახლებულ პუნქტებში (სოფელი, დაბა) სადაც არ ფუნქციონირებს სკოლები და მანძილი სოფლებს შორის შესამჩნევია მოსწავლეთა ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფა; პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი მოსწავლეებისთვის ზოგადსაგანმათლებლო დაწესებულებების ხელმისაწვდომობის გაზრდა; შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები გაკვეთილებზე დასწრების მაჩვენებლის გაუმჯობესება ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (32 02 12) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი ; საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსწავლეებისათვის საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სრული ზოგადი განათლების მიღების შესაძლებლობის გაზრდა, ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე მათი კონკურენტუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა;მოსწავლეებისათვის და სკოლაში დასაქმებულ პირთათვის ჯანსაღი და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა, მოსწავლეებისა და სკოლაში დასაქმებულებისათვის დროული პირველადი და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა;2015პროექტის აღწერა და მიზანი 2016 სასწავლო წლისთვის საკლასო ჟურნალით ყველა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების უზრუნველყოფა;სასკოლო ინიციატივების დაფინანსების გზით მოსწავლეზე ორიენტირებული სასწავლო პროცესის და სასკოლო გარემოს განვითარების ხელშეწყობა;მოსწავლეების ინფორმირებულობის, მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობისა და სამოქალაქო ცნობიერების განვითარების ხელშეწყობა;აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მცხოვრებ ეთნიკურ ქართველებს ქართული ენობრივ-კულტურული იდენტობისა და ისტორიულ სამშობლოსთან კავშირების შენარჩუნებას, აგრეთვე ქართული ენის შესწავლის ხელშეწყობა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი სწავლისადმი მოსწავლეების ამაღლებული მოტივაცია და თანაბარკონკურენტული გარემო მოსწავლეთა უნარების წარმოსაჩენად; შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები წლის განმავლობაში დაფინანსებული სხვადასხვა ტიპის საგანმანათლებლო პროექტების რაოდენობა ; საკლასო ჟურნალებით უზრუნვლეყოფილი ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების რაოდენობა უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო კვლევების პროგრამა (32 04) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ – ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი ; საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს აპარატი ; სსიპ – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ; სსიპ – ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი ; სსიპ – შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი ; სსიპ – გიორგი ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი ; სსიპ – საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია ; სსიპ – საქართველოს სოფლისმეურნეობის 58 მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია უმაღლესი განათლების სფეროში განსახორციელებელი რეფორმების მიზნებიდან გამომდინარე, სახელმწიფოს განვითარებისა და საკუთრივ უმაღლესი განათლების სისტემის სიცოცხლისუნარიანობის უზრუნველსაყოფად უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებში არსებული ინტელექტუალური პოტენციალის მიზნობრივად გამოყენება, ახალი სამეცნიერო პერსონალის მომზადებისა და მათი შემდგომი განვითარების ხელშეწყობა, სამეცნიერო კვლევის პირობების შექმნა, სწავლის, სწავლებისა და სამეცნიერო კვლევის ინტეგრირებისათვის ხელშეწყობა;უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებების ინტელექტუალური და მატერიალური პოტენციალის ინტეგრაციის ხელშეწყობა;ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების კურსდამთავრებულთათვის ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩატარების ხელშეწყობა, საერთო სამაგისტრო გამოცდებისა და მასწავლებლის სასერტიფიკაციო გამოცდების ჩატარება;უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ერთიანი ეროვნული პროექტის აღწერა და მიზანი გამოცდების შედეგად ჩარიცხულ საქართველოსა და უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა სახელმწიფო სასწავლო გრანტით დაფინანსების უზრუნველყოფა;სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების დაფინანსების უზრუნველყოფა;წარჩინებული სტუდენტების სტიპენდიით უზრუნველყოფა;წარმატებული სტუდენტების სწავლისა და ცხოვრების დაფინანსება მსოფლიოს საუკეთესო უნივერსიტეტებში;განსაკუთრებით ნიჭიერი სტუდენტების ხელშეწყობა;აკადემიური პერსონალის მობილობისა და საერთაშორისო თანამშრომლობის წახალისება;სამეცნიერო გრანტების დაფინანსებით ფუნდამენტური და გამოყენებითი სამეცნიერო ტექნოლოგიური კვლევების განხორციელების ხელშეწყობა;მეცნიერების აღდგენისა და განვითარებისათვის სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებების ხელშეწყობა;სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობის განსხვავებული ფორმების ამოქმედება;მეცნიერთა და ახალგაზრდა მკვლევართა საერთაშორისო თანამშრომლობის წახალისება;სამეცნიერო კვლევების მართვის ოპტიმალური სქემის შემუშავება;საინოვაციო პოლიტიკის განხორციელების ხელშეწყობა. უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კურსდამთავრებულთა განათლებისა და მომზადების მაღალი დონე; პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ახალგაზრდა მეცნიერთა განვითარებისათვის შესაბამის სამუშაო გარემოს ჩამოყალიბება; ახალი სამეცნიერო პროდუქტების დანერგვა. მეცნიერებად ტევად დარგებში ადგილობრივი სპეციალისტების რაოდენობა ; ქართული უმაღლესი საგანმანთლებლო პროგრამების საბოლოო შედეგის შეფასების შესაბამისობა მსოფლიო სტანდარტებთან ; დაფინანსებული საგრანტო კონკურსების და მეცნიერების რაოდენობა ; ქართველ მეცნიერთა ინდიკატორები მიღწევები საერთაშორისო ასპარეზზე გამოცდების ორგანიზება (32 04 01) პროექტის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ – შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების კურსდამთავრებულთათვის გამოცდების ჩატარების ხელშეწყობა, სამაგისტრო და მასწავლებლის სასერტიფიკაციო გამოცდების ჩატარება; მასწავლებელთა საბაზო კომპიუტერული უნარებისა და ინგლისური ენის ცოდნის შესაფასებელი ტესტირების ჩატარების ორგანიზება, 59 რომელთა საფუძველზედაც მასწავლებლები მოიპოვებენ სხვადასხვა საგნებში შესაბამის სერტიფიკატებს; საერთაშორისო კვლევების (შეფასებების) განხორციელების უზრუნველყოფა; მოსწავლეთა და სტუდენტთა საერთაშორისო შეფასების უზრუნველყოფა; პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები განათლების შემდგომ საფეხურზე სწავლის გაგრძელების უფლება მხოლოდ შესაბამისი ცოდნის მქონე პირებისათვის; კვალიფიციურ მასწავლებელთა რაოდენობა. ერთიანი ეროვნული, საერთო სამაგისტრო, საატესტატო და მასწავლებელთა სასერთიფიკაციო გამოცდების მომზადებისა და ჩატარების ხარისხი პასუხობს საერთაშორისო სტანდარტებს ; ატესტატების მიღებულთა 100%-ის ცოდნის დონე აკმაყოფილებს ზოგადი განათლების სტანდარტებს მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა (32 04 02) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ – ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი ; სსიპ – საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია ; სსიპ – გიორგი ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი ; სსიპ – საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია ; სსიპ – ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი ; სსიპ – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ფუნდამენტური და გამოყენებითი სამეცნიერო კვლევების, სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის და ახალგაზრდა მეცნიერთა ხელშეწყობა; სამეცნიერო კვლევებში საერთაშორისო თანამშრომლობის გაღრმავება; პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოში მაღალი დონის სამეცნიერო ფორუმებისა და კონფერენციების გამართვა; სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების ბენეფიციართა საქმიანობის მონიტორინგი; სახელმწიფოს მიერ დამსახურებულ მეცნიერთა ფინანსური მხარდაჭერა. კონკურენტული კვლევითი გარემოს შექმნა; პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ქართული ენის ეროვნული კორპუსის განვითარება, რაც შესაძლებელს გახდის თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებას ენის შესწავლის საქმეში; უმაღლეს სკოლაში ამაღლებული კვლევების კომერციალიზაცია; ახალგაზრდა მეცნიერთა ამაღლებული კვალიფიკაცია. 60 შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები დაფინანსებულ პროექტთა და მეცნიერთა რაოდენობა ; საერთაშორისო სამეცნიერო საზოგადოების მიერ აღიარებული ქართული სამეცნიერო პროექტების რაოდენობა ; წარმოებაში დანერგილი სამეცნიერო პროექტების რაოდენობა ; უმაღლეს სკოლაში თანამედროვე სამეცნიერო ლაბორატორიების რაოდენობა სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა (32 04 02 01) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი კონკურსის წესით, ღია, გამჭვირვალე და თავისუფალი კონკურენციის პრინციპების შესაბამისად სახელმწიფო გრანტების გაცემის ორგანიზება; პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოში არსებული სამეცნიერო და ტექნოლოგიური პოტენციალის შესახებ მონაცემთა შეგროვება, დამუშავება და ანალიზი, წინადადებების მომზადება მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების სახელმწიფო პრიორიტეტების განსახორციელებლად;მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის საგანმანთლებლო პროგრამების დაფინანსებით უზრუნველყოფა; კონკურენტული კვლევითი გარემოს შექმნა; შექმნილი ტექნიკური ბაზა სამეცნიერო კვლევებისთვის; პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი მაღალტექნოლოგიური დარგების პროგრესი; უნივერსიტეტებში კვლევების კომერციალიზაციის ხარისხის ამაღლება, სამეცნიერო მონაცემთა ბაზაზე ხელმისაწვდომობა, სისტემაში მოყვანილი ინფორმაცია ქვეყნის სამეცნიერო პოტენციალის, მიღწევებისა და პრობლემების შესახებ; ახალგაზრდა მეცნიერთა მატერიალური მხარდაჭერა და წახალისება, ახალგაზრდა მეცნიერთა ამაღლებული კვალიფიკაცია. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები დოქტურანტურაში სწავლების დაფინანსების მქონე ახალგაზრდების რაოდენობა ; დაფინანსებულ მეცნიერთა რაოდენობა ; განახლებული ლაბორატორიული ბაზით მოსარგებლე მეცნიერთა, მათ შორის ახლაგაზრდა მკვლევართა რაოდენობა ; დაფინანსებულ პროექტთა რაოდენობა სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები (32 04 02 02) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ – ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი ; სსიპ – გიორგი ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი ; სსიპ – ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი ფუნდამენტური და გამოყენებითი სამეცნიერო კვლევების, სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განახლება, ახალგაზრდა მეცნიერთა პროექტის აღწერა და მიზანი ხელშეწყობა; 61 სამეცნიერო კვლევებში საერთაშორისო თანამშრომლობის გაღრმავება; საქართველოში მაღალი დონის სამეცნიერო ფორუმებისა და კონფერენციების გამართვა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი კონკურენტული კვლევითი გარემო; ახალგაზრდა მეცნიერთა ამაღლებული კვალიფიკაცია. მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის პროგრამების ხელშეწყობა (32 04 02 03) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია საქართველოში მეცნიერების განვითარების ხელშეწყობა მსოფლიო მეცნიერების მიღწევათა შესაბამისად; პროექტის აღწერა და მიზანი ფუნდამენტური და გამოყენებითი სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა; საქართველოში მეცნიერების განვითარების პროგნოზირება და მსოფლიო მეცნიერების მიღწევათა შესაბამისად სახელმწიფო პრიორიტეტების შესახებ წინადადებების მომზადება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომები და გამოცემული სხვადასხვა სამეცნიერო ენციკლოპედიები და ჟურნალები. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები სამეცნიერო ნაშრომების, ენციკლოპედიებისა და ჟურნალების რაოდენობა სოფლის მეურნეობის დარგში მეცნიერთა ხელშეწყობა (32 04 02 04) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია აგროსასურსათო სექტორში გამოყენებითი და ფუნდამენტური კვლევების ხელშეწყობა; პროექტის აღწერა და მიზანი სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის შედეგად რეკომენდაციების შემუშავება, კვლევითი საქმიანობისა და სწავლების ერთობლივი ფუნქციონირების მხარდაჭერა, საერთაშორისო და სამეცნიერო-ტექნიკური თანამშრომლობის გაღრმავება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი აგროსასურსათო სექტორში წარმოებული კვლევის შედეგების შეფასება დამოუკიდებელ რეცეზენტ - ექსპერტების, პრაქტიკოსების, მეცნიერების მიერ. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები აგროსასურსათო სექტორში წარმოებული კვლევების რაოდენობა 62 მეცნიერების აღდგენა და განვითარება (32 04 02 05) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი მეცნიერების აღდგენისა და განვითარებისთვის ფონდის შექმნა,სამეცნიერო - კვლევითი დაწესებულებებისათვის დაფინანსების უზრუნველსაყოფად. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებად დაფუძნებული სამეცნიერო - კვლევითი დაწესებულებები, მეცნიერების განვითარების ხელშეწყობა. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების რაოდენობა, რომლებიც ჩართულნი არიან აქტიურ სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობაში ; აღდგენილი სამეცნიერო – კვლევითი დაწესებულებების რაოდენობა სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტები და ახალგაზრდების წახალისება (32 04 03) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო აპარატი სახელმწიფო სასწავლო და სამაგისტრო გრანტები ერთიანი ეროვნული და სამაგისტრო გამოცდების საფუძველზე სტუდენტისათვის გადაცემული თანხაა, რომელიც განკუთვნილია სახელმწიფოს მიერ აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში საგანმანათლებლო პროგრამების დასაფინანსებლად; პროექტის აღწერა და მიზანი წარჩინებულ სტუდენტებისათვის სტიპენდიების დანიშვნა, რაც მათ დამატებით სტიმულს მისცემს და უმაღლესი განათლების მიღებაში დაეხმარება; აშშ-სა თუ ევროპის უნივერსიტეტების საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების დაფინანსება. უმაღლესებში სასწავლო გრანტის გაზრდილი დაფინანსება; პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები შესაბამისი გამოცდების წარჩინებით ჩამბარებელთა განათლების მიღებასთან დაკავშირებული ფინანსური ტვირთის შემსუბუქება; სტუდენტების მოტივაციის ამაღლება; საგრანტო დაფინანსების მქონე აბიტურიენტების რაოდენობა ; სტიპენდიების მქონე სტუდენტების რაოდენობა ; საზღვარგარეთ სწავლების დაფინანსების მქონე სტუდენტების რაოდენობა 63 უმაღლესი განათლებისა და სამეცნიერო-კვევითი პროექტების ხელშეწყობა (32 04 04) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ზოგადი ევროპული მოდელის საფუძველზე შემუშავებული „ქართულის როგორც უცხო ენის“ სტანდარტის მიხედვით ქართული ენის ფლობის დონეებად (A1-A2; B1-B2) დაყოფა, ქართული ენის სწავლების განხორციელება, როგორც უცხოეთში მცხოვრები პროექტის აღწერა და მიზანი ქართველების, ასევე სხვა ქვეყნის მოქალაქეებისთვისაც;ორენოვანი აკადემიური ლექსიკოგრაფიის განვითარების ხელშეწყობა;უმარლესი განათლებისა და სამეცნიერო-კვევითი პროექტების ხელშეწყობა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი მსოფლიოში მიღებული თანამედროვე მეთოდიკით შექმნილი სახელმძღვანელოების კომპლექტი – ”ქართული ენა უცხოელი შემსწავლელებისათვის” საწყისი (A1.1) და ელემენტარული (A1.2) დონის წიგნები; შესაბამისი ტესტებით განვლილი მასალის შეფასება და შემსწავლელის ენის ფლობის განსაზღვრული დონე;შექმნილი და განახლებული სასწავლო მასალა და ვიდეო ფაილი;სტუდენტების მოტივაციის ამაღლება. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები შესრულებული ნაშრომების მომხმარებელთა რაოდენობა ; სტუდენტებისა და პრაქტიკოსი ლექსიკოგრაფების რაოდენობა, რომლებსაც თანამედროვე ტიპის ლექსიკონების შედგენისას ექნებათ სერიოზული თეორიული ბაზა საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება (32 05) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო საქართველოს განათლების სისტემაში საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით სასკოლო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და სწავლების პროცესში თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა; თანამედროვე უნარ-ჩვევების დაუფლებისა და საგანმანათლებლო პროგრამების უკეთ დაძლევის მიზნით საჯარო სკოლების პირველკლასელი მოსწავლეების უზრუნველყოფა პერსონალური კომპიუტერებით („ნეთბუქებით“), ხოლო წარჩინებული ახალგაზრდების დაჯილდოება კომპიუტერული ტექნიკით; პროექტის აღწერა და მიზანი ოთხ წლიან პერიოდში ყველა საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია, ასევე 150 ახალი საჯარო სკოლის აშენება და 300 მომავლის კლასის გახსნა; საჯარო სკოლებში ინფორმაციული-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ინფრასტრუქტურის განვითარება თანამედროვე სასწავლო გარემოს შესაქმნელად; სამინისტროს სისტემაში შემავალი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების მშენებლობა - რეაბილიტაცია, საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, ინვენტარითა და ტექნიკით მომარაგება. 64 ყველა სახელმწიფო საგანმანათლებლო დაწესებულებაში შექმნილი სრულყოფილი სასწავლო პროცესის შესაბამისი გარემო; პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი მოსწავლეების ამაღლებული მოტივაცია; უზრუნველყოფილი ყველა საჯარო სკოლა კომპიუტერული ტექნიკითა და ინტერნეტ-კავშირით. საბოლოო შედეგის შეფასების საგანმანათლებლო დაწესებულებების 100% სრულად რეაბილიტირებულია და აღჭურვილია თანამედროვე ტექნიკით და ინვენტარით ; ინდიკატორები საჯარო სკოლების პირველკლასელთა 100% უზრუნველყოფილია პერსონალური კომპიუტერებით (ნეთ-ბუქებით) საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და მოსწავლეების/სტუდენტების ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა (32 05 01) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო თანამედროვე უნარ-ჩვევების დაუფლებისა და საგანმანათლებლო პროგრამების უკეთ დაძლევის მიზნით საჯარო სკოლების პირველკლასელი მოსწავლეების უზრუნველყოფა საბავშვო სასწავლო პორტატული კომპიუტერით;წარჩინებული ახალგაზრდების პროექტის აღწერა და მიზანი წახალისება სხვადასხვა კომპიუტერული ტექნიკით;საჯარო სკოლებში ინფორმაციული-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ინფრასტრუქტურის განვითარება თანამედროვე სასწავლო გარემოს შესაქმნელად; პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ყველა სახელმწიფო საგანმანათლებლო დაწესებულებაში შექმნილი სრულყოფილი სასწავლო პროცესის გარემო;მოსწავლეების ამაღლებული მოტივაცია;უზრუნველყოფილი ყველა საჯარო სკოლა კომპიუტერული ტექნიკით. შესაბამისი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები საჯარო სკოლების 100% აღჭურვილია შესაბამისი რაოდენობის კომპიუტერებით ; საჯარო სკოლების პირველკლასელთა 100% უზრუნველყოფილი იქნება პერსონალური კომპიუტრებით (ნეთ-ბუქებით) საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება (32 05 02) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირების, პროექტის აღწერა და მიზანი ტერიტორიული ორგანოების, საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებების მშენებლობა - რეაბილიტაცია, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, ინვენტარითა და ტექნიკით მომარაგება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ყველა საგანმანმანათლებლო დაწესებულებაში ჩამოყალიბებული სრულყოფილი სასწავლო პროცესისათვის საჭირო პირობები. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები რეაბილიტირებულ და შესაბამისი ინვენტარით აღჭურვილი პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების რაოდენობა ; რეაბილიტირებულ და შესაბამისი ინვენტარით აღჭურვილი ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებების რაოდენობა ; 65 რეაბილიტირებულ და შესაბამისი ინვენტარით აღჭურვილი უმაღლესი და სამეცნიერო კვევითი დაწესებულებების რაოდენობა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება (32 05 02 01) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მშენებლობა და რეაბილიტაცია;ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების სხვადასხა სახის ინვენტარითა და აღჭურვილობით პროექტის აღწერა და მიზანი უზრუნველყოფა;საჯარო სკოლების სასკოლო მერხებითა და სკამებით უზრუნველყოფა;საჯარო სკოლებში წინა წლებში დამონტაჟებული გათბობის სისტემების მდგომარეობის მონიტორინგი და გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ყველა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში ჩამოყალიბებული სრულყოფილი სასწავლო პროცესისათვის საჭირო პირობები. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები რეაბილიტირებულ და შესაბამისი ინვენტარით აღჭურვილი ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებების რაოდენობა პროფესიული საგანანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება (32 05 02 02) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების მშენებლობა და რეაბილიტაცია;პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების სხვადასხა სახის ინვენტარითა და აღჭურვილობით უზრუნველყოფა;პროფესიულ განათლებაზე პროექტის აღწერა და მიზანი გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით ახალი პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების მშენებლობა და შესაბამისი ინვენტარითა და აღჭურვილობით უზრუნველყოფა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ყველა პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ჩამოყალიბებული სრულყოფილი სასწავლო პროცესისათვის საჭირო პირობები;პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების გაზრდილი რაოდენობა. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები რეაბილიტირებულ და შესაბამისი ინვენტარით აღჭურვილი პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების რაოდენობა უმაღლესი და სამეცნიერო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება (32 05 02 03) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების მშენებლობა და რეაბილიტაცია;უმაღლესი საგანმანათლებლო და 66 სამეცნიერო დაწესებულებების სხვადასხა სახის ინვენტარითა და აღჭურვილობით უზრუნველყოფა; პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი რეაბილიტირებული და შესაბამისი ინვენტარით აღჭურვილი უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებები. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები რეაბილიტირებულ და შესაბამისი ინვენტარით აღჭურვილი უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების რაოდენობა სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების ინფრასტრუქტურის განვითარება (32 05 02 04) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების მშენებლობაპროექტის აღწერა და მიზანი რეაბილიტაციაპ;სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოები სხვადასხა სახის ინვენტარითა და აღჭურვილობით უზრუნველყოფა; პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი რეაბილიტირებული და შესაბამისი ინვენტარით აღჭურვილი სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირები და ტერიტორიული ორგანოები. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები რეაბილიტირებული და შესაბამისი ინვენტარით აღჭურვილი შენობების რაოდენობა პროფესიული განათლება (32 03) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ – განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი ; სსიპ – განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა ; საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს აპარატი ; სსიპ – ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა მოსახლეობის პროფესიულ - საგანმანათლებლო მოთხოვნების დაკმაყოფილება, პირის პროფესიული განვითარების, პროფესიული კარიერისა და სოციალური დაცვის ხელშეწყობა; პროფესიული განათლებისა და მომზადების ერთიანი, ხარისხიანი და ეფექტიანი სისტემის ჩამოყალიბება; პროექტის აღწერა და მიზანი პროფესიული განათლების განვითარების 2013-2020 წლების სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის დამტკიცება და განხორციელება; პროფესიული განათლების ხარისხის გაუმჯობესების ხელშეწყობა; პროფესიულ განათლებაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა; 67 პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის სისტემის ჩამოყალიბება. კარიერული განვითარების გზებისა და მობილურობის სქემების შემუშავება და რჩევების შეთავაზება; ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელთათვის სახელმწიფო ენის ცოდნის დონისა და პროფესიული კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით ეროვნული უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებული რეგიონების ადგილობრივი თვითმმართველობებისა და საჯარო სკოლების ადმინისტრაციების თანამშრომელთა გადამზადება; ინფორმაციული ტექნოლოგიების სფეროში პროფესიული საგანმანათლებლო საქმიანობის განხორციელება; მაღალკვალიფიციური, შიდა და საერთაშორისო შრომის ბაზრებზე კონკურენტუნარიანი სპეციალისტების მომზადება ინფორმაციული ტექნოლოგიების სხვადასხვა მიმართულებით; ერთიანი საინფორმაციო სისტემის დანერგვა (მ.შ. საჯარო სკოლებში), ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული სწავლისა და სწავლების მეთოდების შემოღება და თანამედროვე სასწავლო გარემოს შექმნა შესაბამისი ინტერნეტ-კავშირის უზრუნველყოფით. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისად გადამზადებული კვალიფიციური პერსონალი. დამტკიცებული მოდულების /მოდულარული პროგრამების რაოდენობა/წილი ; მინიჭებული კვალიფიკაციით დასაქმებული საბოლოო შედეგის შეფასების კურსდამთავრებულების რაოდენობა ; სტუდეტების რაოდენობა, რომელთაც დაასრულეს სწავლა და მიიღეს კვალიფიკაცია ; ინდიკატორები სტუდენტების ჩარიცხვის რაოდენობა პროფესიული განათლების ხელმისაწვდომობის და ხარისხის გაუმჯობესება (32 03 01) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ – განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი ; საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს აპარატი ; პროფესიული კოლეჯები პროფესიული განათლებისა და მომზადების ერთიანი, ხარისხიანი და ეფექტიანი სისტემის ჩამოყალიბება; პროფესიული განათლების შესახებ მოსახლეობის ინფორმირებულობის დონის ამაღლება და პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში პირთა ჩარიცხვის მაქსიმალურად გამჭვირვალე სისტემის ჩამოყალიბება;შრომის ბაზარზე ორიენტირებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება;პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების თანამედროვე მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით აღჭურვა და ინფრასტრუქტურით უზრუნველყოფა;პროფესიულ განათლებაზე გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით პროექტის აღწერა და მიზანი ახალი პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ჩამოყალიბება;პროფესიული განათლების მასწავლებელთა მომზადებისა და პროფესიული განვითარების სისტემის ჩამოყალიბება; ინკლუზიური პროფესიული განათლების დანერგვის ხელშეწყობა და საზოგადოებისაგან გარიყვის რისკის ქვეშ მყოფი პირებისათვის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა;პროფესიული განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდა სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირებისთვის; სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირების პროფესიული განათლების პროცესში საჭირო ტექნოლოგიური 68 მხარდაჭერით უზრუნველყოფა; არაფორმალური პროფესიული განათლების აღიარების მექანიზმების დანერგვა;პროფესიული განათლების შესახებ მოსახლეობის ინფორმირებულობის დონის ამაღლება; პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები შეესაბამება შრომის ბაზრის არსებულ და სამომავლო მოთხოვნებს;პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სასწავლო პროცესისა და ცოდნის ხარისხის ამაღლება;შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისად გადამზადებული კვალიფიციური პერსონალი;პროფესიულ განათლებაზე გაზრდილი მოთხოვნა;სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირების დასაქმების ხელშეწყობა;გაზრდილი ხელმისაწვდომობა პროფესიულ განათლებაზე მათ შორის, პროფესიული განათლება ხელმისაწვდომია საზოგადოებისაგან გარიყვის რისკის ქვეშ მყოფი პირებისათვის (შშმპ, სსსმპ, ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლები, დევნილები, პატიმრები, პრობაციონერები, განათლების სისტემის მიღმა დარჩენილები და ა.შ);ადაპტირებული ფიზიკური გარემოს მქონე პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების გაზრდილი რაოდენობა; ფორმალური განათლების მიღმა დარჩენილ პირების პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ჩართვის მექანიზმის შემუშავება;გაზრდილია დაინტერესებული მხარეების ცნობიერების დონე პროფესიული განათლების შასახებ;მოქმედებს არაფორმალური განათლების აღიარების მექანიზმები;ქვეყნის რეგიონული და ეკონომიკური განვითარების შესაბამისად ჩამოყალიბებული ახალი პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებები. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები დასაქმებული კურსდამთავრებულთა რაოდენობა ; სტუდეტების რაოდენობა (%), რომელთაც დაასრულეს სწავლა და მიიღეს კვალიფიკაცია ; პროფესიულ განათლებაში ჩართულ პირთა გაზრდილი რაოდენობა ; პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაჩვენებელი ეროვნული უმცირესობების პროფესიული გადამზადება (32 03 02) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელთათვის სახელმწიფო ენის ცოდნის დონისა და პროფესიული კვალიფიკაციის ამაღლების პროექტის აღწერა და მიზანი მიზნით ეროვნული უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებული რეგიონების ადგილობრივი თვითმმართველობებისა და საჯარო სკოლების ადმინისტრაციების თანამშრომელთა გადამზადება; პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი საქართველოს ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებული და მაღალმთიანი რეგიონების ადგილობრივი თვითმმართველობის ორ¬განოებში, ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ მართულ საწარმოებსა და არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირებში, აღმასრულებელი ხელისუფლების დაწესებულებათა ტერიტორიულ ორგანოებში, საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებში დასაქმებულ თანამშრომელთა ქართული ენის ცოდნის ამაღლება. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები კვალიფიკაცია ამაღლებულ საჯარო მოხელეთა კარიერული განვითარების მაჩვენებლები ; საჯარო მოხელეთა რაოდენობა, რომლებმაც რეალურად გაიარეს კვალიფიკაციის ამაღლების კურსები განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა (32 03 03) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა 69 ინფორმაციული ტექნოლოგიების სფეროში პროფესიული საგანმანათლებლო საქმიანობის განხორციელება; მაღალკვალიფიციური, შიდა და საერთაშორისო შრომის ბაზრებზე კონკურენტუნარიანი სპეციალისტების მომზადება ინფორმაციული ტექნოლოგიების სხვადასხვა მიმართულებით; პროექტის აღწერა და მიზანი თანამედროვე ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ხელმისაწვდომობა და ინფრასტრუქტურის განვითარება; საჯარო სკოლებში ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული სწავლისა და სწავლების მეთოდების შემოღება და თანამედროვე სასწავლო გარემოს შექმნა შესაბამისი ინტერნეტ-კავშირის უზრუნველყოფით. მაღალკვალიფიციული სპეციალისტების გაზრდილი რაოდენობა ინფორმაციული ტექნოლოგოების სხვადასხვა სფეროში; პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი თანამედროვე სასწავლო გარემოს შექმნა საქართველოს საჯარო სკოლებში შესაბამისი ინტერნეტ-კავშირის უზურნველყოფით. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები ინფორმაციული ტექნოლოგიების სხვადასხვა სფეროში მომზადებული სპეციალისტების რაოდენობა ; საჯარო სკოლების 100% უზრუნველყოფილია ინტერნეტ-კავშირით სამხედრო განათლების განვითარება (29 02) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ კადეტთა სამხედრო ლიცეუმი ; სსიპ დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია კადეტების უზრუნველყოფა პროფესიული მომზადებით, საცხოვრებელი პირობებით, სასურსათო ულუფით (კვებით), სანივთე ქონებით, უნიფორმით, სამედიცინო დაზღვევით, სასწავლო ლიტერატურით და სოციალური პირობებით. ტრენერთა მომზადების პროექტის“ ფარგლებში ეროვნული თავდაცვის აკადემიის სექტორში არსებული ინტელექტუალური რესურსის რაციონალურად გამოყენება; დისტანციური სწავლების სისტემის პროექტის დანერგვა სასწავლო პროცესში თანამედროვე, მოქნილი, ეფექტიანი მეთოდით; პროექტის აღწერა და მიზანი ურთიერთგაგების მემორანდუმების გაფორმება უცხოურ უნივერსიტეტებთან და მათ ფარგლებში ორმხრივი ერთობლივი პროექტების განხორციელება; უცხოელი ექსპერტებისა და მრჩევლების მოწვევა აკადემიაში, გამოცდილების გაზიარება, სასწავლო პროგრამებსა და სილაბუსებზე მუშაობა და მათი დახვეწა; სამომავლოდ აკადემიაში სამაგისტრო პროგრამების ამუშავება და ფუნქციონირება; NATO-ს DEEP-ის პროგრამასთან (სამხედრო განათლების განვითარების პროგრამა) მჭიდრო თანამშრომლობა; NATO-ს პარტნიორობა მშვიდობისათვის კონსორციუმის PFP-C სამუშაო ჯგუფებში აქტიური მონაწილეობა. 70 პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი სამხედრო განათლების სრულფასოვანი სისტემის ჩამოყალიბება და კვალიფიციური სამხედრო მოსამსახურეები. საბოლოო შედეგის შეფასების სამხედრო განათლების სრულფასოვანი სისტემა ; კვალიფიციურ ოფიცერთა და სერჟანტთა გაზრდილი რაოდენობა ინდიკატორები განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა (32 01) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს აპარატი ; საგანმანთლებლო რესურსცენტრები ; სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი განათლებისა და მეცნიერების სფეროში ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის გატარება, ამ სფეროში არსებული ყოველი რგოლის საქმიანობის კოორდინაცია და კონტროლი;საქართველოს ყველა მოქალაქისათვის განათლების მიღების თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფა;ადრეული და სკოლამდელი განათლების სისტემის შექმნა და განვითარება, ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი განათლების სისტემების სრულყოფა, მეცნიერების განვითარებისა და სახელმწიფო ენობრივი პოლიტიკის განხორციელება;საგანმანათლებლო პროგრამების საერთაშორისო საგანმანათლებლო სივრცესთან ჰარმონიზაცია, საზოგადოების თითოეულ წევრთან და საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან ერთად განათლების ხარისხზე ზრუნვა, მისი მუდმივი გაუმჯობესება პროექტის აღწერა და მიზანი და ქართული საგანმანათლებლო სივრცის მიმართ ადგილობრივი და საერთაშორისო საზოგადოების ნდობის ამაღლება;ეროვნული შეფასებების, ეროვნული სასწავლო გეგმის შემუშავების, დანერგვისა და განვითარების სისტემის სრულყოფა და მისი მუშაობის უზრუნველყოფა;საგანმანათლებლო დაწესებულებების განათლების ხარისხის გარე მექანიზმების ეფექტური მუშაობა;მოდულარული საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავების კონცეფციის, ჩარჩოს და მეთოდიკის მომზადება;პროფესიული განათლების სფეროში დისტანციური სწავლების კონცეფციის მომზადება და პილოტირება;პროფესიული სტანდარტების შემუშავება/განახლება და დამსაქმებელთან თანამშრომლობით შესაბამისი პროფესიული მოდულურული საგანამანათებლო პროგრამების შექმნა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი დაინერგილილ იქნება განათლების ხარისხის გარე მექანიზმის ახალი სისტემა და მისი მეშვეობით განხორციელდება უმაღლესი და პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებისა და მათ მიერ სტუდენტებისათვის შეთავაზებული საგანმანათლებლო პროგრამების სტანდარტებთან შესაბამისობის შეფასება; ახალი მოთხოვნებიდან გამომდინარე გადამზადებულ იქნებიან ექსპერტები და საგანმანათლებლო დაწესებულებებს გაეწევათ მხარდაჭერა; განხორციელდება საქართველოს საგანმანათლებლო სივრცეში უცხოელი სტუდენტების შეუფერხებელი განათლების მიღება და ასევე საქართველოს მოქალაქეების შეუფერხებელი განათლების მიღება საერთაშორისო საგანმანათლებლო სივრცეში; პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების მოქნილობის მიზნით მომზადდება სწავლის შედეგებზე დაფუძნებული მოდულური საგანმანათლებლო პროგრამები, შეიქმნება ამ პროგრამებით სწავლებისათვის საჭირო საკანონმდებლო, ინსტიტუციური და საოპერაციო (მათ შორის, ადამიანური და მატერიალური რესურსების კუთხით) შესაძლებლობები, ქვეყნის მასშტაბით დაინერგება მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების კონცეფცია. ასაკისა და შესაძლებლობის გათვალისწინებით ფორმალური განათლების შესაბამის საფეხურზე ჩარიცხული ბავშვების/მოსწავლეების რაოდენობა ; ავტორიზებული უმაღლესი და პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების რაოდენობა ; შრომის ბაზარზე საბოლოო შედეგის შეფასების მოთხოვნადი პროფესიებისათვის შემუშავებული/განახლებული პროფესიული სტანდარტების რაოდენობა ; უმაღლესი და ინდიკატორები პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების აკრედიტირებული საგანმანათლებლო პროგრამების რაოდენობა ; აქტუალური პროფესიული მოდულური საგანმანათლებლო პროგრამების რაოდენობა 71 სახელოვნებო განათლების სისტემის ხელშეწყობა (33 03) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო ; საგანმანათლებლო დაწესებულებები სახელოვნებო განათლების ღონისძიებების ორიენტირება როგორც საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსადმი დაქვემდებარებული სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობაზე, ისე სახელოვნებო განათლების სისტემის ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერაზე, მათ შორის სასწავლო-შემოქმედებითი პროექტის აღწერა და მიზანი კუთხით პერსპექტიულ მოსწავლეთა, სტუდენტთა და საშემსრულებლო სამაგისტრო პროგრამებზე სტუდენტების სწავლის ხელშეწყობაზე, კონკურენტუნარიან გარემოში აღზრდაზე, ნიჭიერ მოსწავლეთა და ახალგაზრდა მეცნიერთა შემოქმედებით მხარდაჭერაზე, საერთაშორისო კონკურსებსა და ფესტივალებში მონაწილეობის მხარდაჭერაზე, საბიბლიოთეკო ფონდებისა და კოლექციების დაცვა, შევსება-გამდიდრებაზე და სხვა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საქართველოს სახელოვნებო საგანმანათლებლო სკოლის მიღწევების აღიარება საერთაშორისო კონკურსებში, ფესტივალებში და სხვა ფორუმებში მოპოვებული წარმატებებით; საქართველოს დიპლომებისა და ატესტატების მობილობა და ვალიდობა საერთაშორისო სტანდარტებთან. საბოლოო შედეგის შეფასების კონკურენტუნარიანი ახალგაზრდა შემოქმედებითი კადრების მოღვაწეობა საზღვარგარეთ ; საერთაშორისო ფორუმებში მონაწილეთა ინდიკატორები და მათ მიერ მოპოვებული წარმატებების, დიპლომებისა და პრიზების რაოდენობა საბიბლიოთეკო საქმიანობა (01 02) პროექტის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს პარლამენტის ილია ჭავჭავაძის სახელობის ეროვნული ბიბლიოთეკა ეროვნული ბიბლიოთეკის მიერ განხორციელებული იქნება საბიბლიოთეკო, ბიბლიოგრაფული და სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა, საბიბლიოთეკო სტატისტიკური მონაცემების ცენტრალიზებული შეგროვება და ანალიზი, საბიბლიოთეკო დარგში სახელმწიფო დაცვის კონტროლი, შესაბამისი კადრების მომზადება-გადამზადების პოლიტიკის განსაზღვრა; ელექტრონული ბიბლიოთეკის გაფართოება და შემოთავაზებული სერვისების გამრავალფეროვნება; პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბიბლიოთეკო სფეროს თანამედროვე სტანდარტებთან შესაბამისობა საბოლოო შედეგის შეფასების მკითხველთა რაოდენობა ადგილზე და ელექტრონულად ; საგანმანათლებლო-სამეცნიერო და კულტურული ღონისძიებების ინდიკატორები რაოდენობა ; ელექტრონული ბაზების გაზრდილი მოცულობა სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის მაღალკვალიციფიური კადრების მომზადება–გადამზადება და სასწავლო პროცესის ხელშეწყობა 72 (30 03) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია საშუალო რგოლის პროფესიონალი კადრების მომზადებისათვის და პოლიციელის პროფესიის პოპულარიზაციისათვის, სისტემის გაჯანსაღებისათვის, პოლიციელის კარიერულ წინსვლისა და თანმიმდევრული სისტემის შექმნისათვის საბაკალავრო პროგრამის „სამართალმცოდნეობა“ (რომელიც წარმოადგენს უმაღლესი განათლების პირველ საფეხურს) და სამაგისტრო პროგრამის „საპოლიციო პროექტის აღწერა და მიზანი რეგულირების სამართლის“ (რომელიც წარმოადგენს უმაღლესი განათლების მე-2 საფეხურს) შემუშავება და განხორციელება;პოლიციის მუშაობის ეფექტიანობის ზრდა და პოლიციის საზოგადოებაზე ორიენტირებულობა.მეხანძრე-მაშველთა სფეროს სპეციალისტის მომზადება;არსებული შენობა ნაგებობების სათანადოდ აღჭურვა შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი შსს-ს თანამშრომლები მზად იქნებიან სრულყოფილად შეასრულონ მათზე დაკისრებული მოვალეობები კონკრეტული საქმიანობის განხორციელების დროს. შსს-ს თანამშრომლები მზად იქნებიან სრულყოფილად შეასრულონ მათზე დაკისრებული მოვალეობები კონკრეტული საქმიანობის საბოლოო შედეგის შეფასების განხორციელების დროს ; არსებული ინვენტარის ტექნიკური გადაიარაღება და ინფრასტრუქტურის განვითარება-საერთაშორისო ინდიკატორები სტანდარტების შესაბამისად იუსტიციის სამინისტროს სისტემის თანამშრომელთა გადამზადება და სასწავლო ცენტრის განვითარება (26 04) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი ტრენინგსაჭიროებათა ანალიზის საფუძველზე, კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით, როგორც სამინისტროს სისტემის წარმომადგენლებისათვის, ისე სხვა დაინტერესებულ პირთა და ორგანიზაციებისათვის, მათ შორის, თვითმმართველობებში დასაქმებული საჯარო მოხელეებისათვის, ტრენინგების სრული ციკლის (დაგეგმვა, ორგანიზება და შეფასება) განხორციელება;მომსახურების სფეროსა და ორგანიზაციული მართვის გაუმჯობესების ხელშეწყობისთვის სსიპ -საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრის ეფექტიანობის გაზრდის მიზნით სერვისებისა და პროდუქტების გამრავალფეროვნება. კომპიუტერული უნარების მიმართულებით ცენტრის თანამშრომლების მიერ სპეციალურ სახელმძღვანელოზე დაყრდნობით რეგიონებში მასობრივი დატრენინგების პროექტის განახორციელება;საკონკურსო, საატესტაციო და საკვალიფიკაციო ტესტირებების ორგანიზება, მათ შორის, ტესტური დავალებების შექმნა და ტესტური დავალებების ბანკის სრული განახლება შესაბამისი პროექტის აღწერა და მიზანი მაღალკვალიფიციური ექსპერტების მონაწილეობით;ტესტირებების როგორც ოფლაინრეჟიმში ასევე, ონლაინრეჟიმში ჩატარების უზრუნველყოფა, აქტიური მონაწილეობის მიღება მუნიციპალიტეტებში ელექტრონული მმართველობის პროგრამის დანერგვის პროექტში;საკონსულტაციო მომსახურების გაწევა ტესტირებისა და ტრენინგების მიმართულებით. ასევე კონსულტირების კომპონენტის გაძლიერება მომსახურების სფეროსა და ორგანიზაციული მართვის გაუმჯობესების კუთხით;ხარისხიანი სერვისებისა და პროდუქტების უზრუნველყოფის მიზნით არსებული ტესტების, ტრენინგმოდულებისა და სასწავლო კურსების პროგრამების რეგულარული განახლება, მათ შორის უცხოური სერტიფიცირებული პროგრამების შეძენის გზით;სტუდენტებისთვის თემატური პროექტების განახორციელება, მათ შორის საზაფხულო და ზამთრის სკოლების ორგანიზება, როგორც საქართველოს, ისე რეგიონული (სამხრეთ კავკასია) მასშტაბით;სპეციალური მონაცემთა ერთიან ბაზის შექმნა, რომელიც თავს მოუყრის ცენტრის მიერ ორგანიზებულ 73 პროექტებსა თუ სხვა ღონისძიებებში გამოვლენილი პერსპექტიული სტუდენტების მონაცემებს. ბაზა ხელმისაწვდომი იქნება სამინისტროს სისტემის უწყებებისთვის, რომლებიც, კადრების საჭიროების შემთხვევაში, იხელმძღვანელებენ აღნიშნული მონაცემებით;არსებული საგანმანათლებლო სერვისების ბაზარზე კონკურენტუნარიანობის შენარჩუნების მიზნით, პროდუქტებისა და სერვისების განვითარების პარალელურად, თანამშრომელთა რეგულარული პროფესიული მომზადება/გადამზადება საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარებით;ყვარლის სასწავლო ცენტრის ინფრასტრუქტურისა და მომსახურების გაცნობა ყველა სახელმწიფო სტრუქტურისათვის, საქართველოში აკრედიტირებული სასწავლო დაწესებულებებისათვის, სამოქალაქო და კერძო სექტორის წარმომადგენლებისათვის. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი იუსტიციის სამინისტროს სისტემის, სხვა საჯარო უწყებების, სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციების თანამშრომელთა და დაინტერესებულ პირთა კვალიფიკაციის ამაღლება, პიროვნული და პროფესიული განვითარება და პრაქტიკული უნარების გაძლიერება;ობიექტური და გამჭვირვალე სასერტიფიკაციო, საკვალიფიკაციო და სავაკანსიო ტესტირებების განხორციელება სამინისტროს სისტემისა და სხვა დაინტერესებული უწყებებისთვის არსებულის შეფასების ან/და ახალი კვალიფიციური კადრების შერჩევის მიზნით;ყვარლის სასწავლო ცენტრის დატვირთვის გაზრდა როგორც ადგილობრივი, ისე რეგიონული პროექტებითა და სხვადასხვა ღონისძიებით. სასწავლო კურსის შემდგომი გამოცდის შემთხვევაში, ბარიერს მონაწილეთა 75% გადალახვა ; მონაწილეთა 80% -ის მიერ სასწავლო საბოლოო შედეგის შეფასების კურსის მაღალი ქულებით შეფასება ; ცენტრის აქტივობებში (ტრენინგი, სემინარი, საჯარო ლექცია, კონფერენცია, სამუშაო შეხვედრა) ინდიკატორები ყოველწლიურად 3000-5000 მსმენელის მიღება საქართველოს მასშტაბით მოსამართლეებისა და სასამართლოს თანამშრომლების მომზადება-გადამზადება (09 02) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - იუსტიციის უმაღლესი სკოლა იუსტიციის მსმენელების (სამოსამართლო კანდიდატების) სასწავლო კურსის რეგულარული განხორციელება სასამართლო სისტემის პროექტის აღწერა და მიზანი მაღალკვალიფიციური კადრებით უზრუნველყოფის მიზნით;მოქმედი მოსამართლეების და სასამართლოს თანამშრომლების გადამზადება რეგულარულად ჩატარებული ტრენინგების, სემინარების, ვორკშოპებისა და კონფერენციების საშუალებით; პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი სასამართლო კორპუსის კვალიფიციური კადრებით უზრუნველყოფა; მართლმსაჯულების ხარისხის გაუმჯობესება; მოხდება მინიმუმ 15 იუსტიციის მსმენელის (სამოსამართლო კანდიდატის) მომზადება ; მოსამართლეთა ვაკანტური ადგილისშევსების საბოლოო შედეგის შეფასების მაჩვენებელი ; ჩატარდება მინიმუმ გადამზადების 70 აქტივობა შემდეგი მიზნობრივი ჯგუფებისთვის: მოსამართლეებისთვის; ინდიკატორები მოსამართლის თანაშემწეებისთვის; სასამართლოს მენეჯერებისთვის საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება (23 05) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემია 74 ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში პროფესიული განვითარების სისტემის ჩამოყალიბება, სისტემის მასშტაბით ჩატარებული ტრენინგის საჭიროებათა ანალიზის მოთხოვნების შესაბამისი სასწავლო პროექტების განხორციელება, თანამდებობრივი ტრენინგების სისტემის დანერგვა და კარიერის განვითარებაზე მიმართული სასწავლო პროგრამებისა და სხვა სახის პროექტების განხორციელება; სისტემაში პროფესიული ცოდნის დონის ამაღლების მიზნით მსოფლიოს წამყვან სასწავლო დაწესებულებებთან ერთად სასერთიფიკაციო და ტრენინგ-პროგრამების შემუშავება-განხორციელება, მათ შორის ნიდერლანდების ფინანსთა სამინისტროსთან გაფორმებული ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმისა და საჯარო სამსახურების დაძმობილების (TWINNING) პროგრამის პროექტის აღწერა და მიზანი ფარგლებში; სამინისტროს სისტემაში სტაჟიორების პროგრამების განვითარება და ახალი კადრების დასაქმების აქტიური მექანიზმის ჩამოყალიბება; მიერ კერძო სექტორის განვითარებისაკენ, ასევე სახელმწიფო სერვისების გაუმჯობესებისაკენ მიმართული რეფორმების აქტიური მხარდაჭერა სხვადასხვა სახის სასწავლო - შემეცნებითი, სემინარული და საკონფერენციო ტიპის პროექტების, კონსულტირების გზით;კერძო ბიზნესის და ფინანსთა სამინისტროს წარმომადგენლებს შორის სამუშაო შეხვედრების მოწყობა/ორგანიზება ფინანსურ სფეროში მიმდინარე რეფორმების გაცნობისა და კონსულტაციების გაწევის, მათ შორის საგადასახადო სფეროში მიმდინარე ცვლილებებისა და სიახლეების გაცნობის მიზნით. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ფინანსთა სამინისტროს სისტემის კადრების სწორად შერჩევა, პროფესიული სწავლება, მომზადება/გადამზადება და მათი მუშაობის ეფექტიანობის ზრდა.ფინანსთა სამინისტროს პრიორიტეტებიდან გამომდინარე, სახელმწიფოს საფინანსო, საბიუჯეტო და საგადასახადო პოლიტიკის სწორად და ეფექტიანად განხორციელების ხელშეწყობა - საბიუჯეტო და კერძო ორგანიზაციებისათვის სასწავლო პროექტების, საკანონმდებლო სიახლეების გაცნობისა და დამატებითი სერვისების შეთავაზების გზით.საქართველოს სახელმწიფოებრივი და რეგიონალური ინტერესებიდან გამომდინარე, საერთაშორისო საგანმანათლებლო პროექტების (ტრეინინგები, სემინარები და ა.შ) განხორციელება.საერთაშორისო და სტუდენტურ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა და ერთობლივი სასწავლო და სოციალური პროექტების განხორციელება. საბოლოო შედეგის შეფასების ფინანსთა სამინისტროს სისტემისთვის გადამზადებული კადრების რაოდენობა ; საფინანსო სექტორისთვის გადამზადებული კადრების ინდიკატორები რაოდენობა ; სამინისტროს სისტემაში შერჩეული ახალი კადრების რაოდენობა სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემისათვის თანამშრომელთა მომზადება და პროფესიული განვითარება (27 03) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემის პერსონალის პროფესიული მომზადება-გადამზადების გზით ქვეყანაში სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემაში მიმდინარე რეფორმების, სასჯელაღსრულების სიტემაში ევროპის საბჭოსა და გაეროს სტანდარტების მოთხოვნათა დანერგვისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის ხელშეწყობა;განათლებისა და პროფესიული განვითარების ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემის და სასწავლო პროგრამების განვითარება;სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემის კვალიფიციური კადრებით უზრუნველყოფა;სტრატეგიული ურთიერთთანამშრომლობის გაღრმავება სხვადასხვა სახელმწიფო პროექტის აღწერა და მიზანი სტრუქტურებთან, აკადემიურ ინსტიტუტებთან, არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და სხვადასხვა ქვეყნების შესაბამის სასწავლო დაწესებულებებთან; სისტემაში მისაღები და მომუშავე კადრების ტესტირების ინსტიტუტის დანერგვა და მისი ჩატარება მოთხოვნილებისამებრ, სისტემაში კვალიფიციური კადრების მიღებისა და ადგილზე მათი ხარისხის გაუმჯობესების ხელშეწყობა;მოქმედი სასწავლო პროგრამების განახლება და ახალი პროგრამების მომზადება ადგილობრივი რესურსებისა და საერთაშორისო ექსპერტების ჩართულობით, სწავლების ხარისხის სისტემატური გაუმჯობესების უზრუნველყოფა; საკანონმდებლო 75 ცვლილებების შესაბამისად პენიტენციური სისტემის თანამშრომლების სწავლებისათვის ახალი სახელმძღვანელოების მომზადება და არსებულის განახლება; სასწავლო პროცესში ჩართული ადგილობრივი და მოწვეული ტრენერების მომზადება/გადამზადების გზით სწავლების ხარისხის სისტემატური გაუმჯობესების უზრუნველყოფა; სასწავლო პროცესისა და ცენტრის პერსონალის თვითშეფასების/შეფასების დახვეწის გზით ცენტრის საქმიანობისა და სწავლების პროცესის ხარისხის სისტემატური გაუმჯობესების უზრუნველყოფა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემის რეფორების ეფექტურად განხორციელებისა და ახალი სტანდარტების დანერგვის ხელშეწყობა სისტემისათვის მაღალპროფესიული კადრების მიწოდების გზით;სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემისათვის კვალიფიციური კადრების შერჩევის ხელშეწყობა;სისტემაში ახლად მიღებული და მოქმედი კადრების პროფესიული უნარ-ჩვევების განვითარება ეფექტური სასწავლო პროცესის განხორციელების გზით;ახლად მიღებული თანამშრომლებისათვის კონსულტაციების გაწევის ინსტიტუტის დანერგვა-გაძლიერება მენტორთა მომზადებითა და მათი საქმიანობის დაგეგმვით;საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და სხვადასხვა ქვეყნების შესაბამის სასწავლო ინსტიტუტებთან თანამშრომლობით, სისტემაში საუკეთესო პრაქტიკის დანერგვის ხელშეწყობა;შიდა სამსახურების, ასევე ზემდგომ სტრუქტურებთან ურთიერთთანამშრომლობის ეფექტურობის ამაღლება. საბოლოო შედეგის შეფასების 4800 კაც./ტრენინგდღე ყოველწლიურად ; ყოველწლიურად საგამოცდო ბარიერი დაძლეული იქნება ტრეინინგავლილ თანამშრომელთა ინდიკატორები 80%-ის მიერ ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირება (01 03) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს პარლამენტთან არსებული ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭო ქვეყანაში ჰერალდიკის საკითხებში ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის წარმართვა; პროექტის აღწერა და მიზანი თვითმმართველი ქალაქებისა და მუნიციპალიტეტების სიმბოლიკის (დროშა, გერბი) შექმნის, მიღების, დამტკიცებისა და გამოყენების წესების სწავლება-სემინარის მომზადება და ჩატარება; თვითმმართველი ქალაქებისა და მუნიციპალიტეტების სიმბოლიკის გამოფენის მომზადება და ჩატარება; პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი პოპულაროზაციის ხელშეწყობის ღონისძიებები მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში (28 02) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ – საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ლევან მიქელაძის სახელობის დიპლომატიური სასწავლო ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელთა და სხვა უწყებებში საერთაშორისო ურთიერთობების სფეროში დასაქმებულ საჯარო მოხელეთა პროფესიული განვითარება და კვალიფიკაციის ამაღლება;სასწავლო ცენტრის სრულყოფა 76 (თანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლება, ახალი პროგრამების შემუშავება და არსებული პროგრამების დახვეწა);მჭიდრო თანამშრომლობის დამყარება მსოფლიოს წამყვან დიპლომატიურ სკოლებთან და აკადემიებთან;საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებისათვის ბიბლიოთეკის გამდიდრება;სასწავლო ცენტრის დამოუკიდებელი ვებ-გვერდის შექმნა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საერთაშორისო სტანდარტების სასწავლო კურსების და საჯარო ლექციების მომზადება და ჩატარება;საერთაშორისო ურთიერთობების სფეროში მომუშავე საჯარო მოხელეების კვალიფიკაციის ამაღლება.სასწავლო ცენტრის დამოუკიდებელი ვებ-გვერდი სათანადო ლიტერატურით გამდიდრებული ბიბლიოთეკა ; ტრენინგების, სემინარების და ლექციების შედეგად ამაღლებული საბოლოო შედეგის შეფასების კვალიფიკაციის მქონე თანამშრომლების რაოდენობა ; სასწავლო ცენტრის ამაღლებული ცნობადობა და ეფექტური მუშაობა ყველა ინდიკატორები მიმართულებით ; მსოფლიოს წამყვან დიპლომატიურ სკოლებთან და აკადემიებთან გაფორმებული ურთიერთგაგების მემორანდუმები ; სასწავლო ცენტრში წლის განმავლობაში ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს (32 06) პროექტის განმახორციელებელი ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველოს (MCA - GEORGIA) ზოგადი განათლების ხარისხის განვითარების მიზნით საქართველოს რეგიონებში საჯარო სკოლის ინფრასტრუქტურის და სასწავლო გარემოს გაუმჯობესება;სკოლის მასწავლებლებისა და ადმინისტრაციის წარმომადგენლების ტრენინგების და საკლასო, ეროვნული და საერთაშორისო შეფასებების განხორციელება; პროექტის აღწერა და მიზანი ადგილობრივი ეკონომიკისათვის რელევანტური, ბაზრის მოთხოვნების შესაფერისი, პროფესიული განათლების ხელშეწყობა; მაღალი ხარისხის საერთაშორისო სტანდარტის უმაღლესი განათლების პროგრამების განხორციელება მეცნიერების, ტექნოლოგიების, საინჟინრო და მათემატიკის დარგში (STEM). 77 მაკროეკონომიკური სტაბილურობა და საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესება 2015 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 2016 წლის გეგმა 2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა 24 01 ეკონომიკური და სექტორული (ტრანსპორტი,მშენებლობა) პოლიტიკა და მისი განხორციელების კოორდინაცია 65,255.0 61,755.0 3,500.0 75,100.0 75,000.0 80,000.0 23 02 შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება 142,444.0 44,144.0 98,300.0 142,000.0 146,000.0 149,000.0 23 01 სახელმწიფო ფინანსების მართვა 29,935.0 29,935.0 - 31,300.0 31,300.0 31,300.0 23 04 ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური უზრუნველყოფა 8,200.0 7,800.0 400.0 8,200.0 8,200.0 8,200.0 47 01 სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა 4,760.0 4,600.0 160.0 4,360.0 4,660.0 5,200.0 40 02 სახელმწიფო ობიექტების მოვლა-შენახვა 3,500.0 3,500.0 - 3,500.0 3,500.0 3,500.0 49 00 2,500.0 2,500.0 - 2,500.0 2,500.0 2,500.0 47 03 სსიპ − საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო მოსახლეობისა და საცხოვრისების საყოველთაო აღწერა 2,400.0 2,400.0 - 800.0 100.0 100.0 56 00 სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური 2,150.0 2,150.0 - 2,150.0 2,150.0 2,150.0 47 02 სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა 1,900.0 1,900.0 - 2,500.0 2,600.0 2,700.0 43 00 სსიპ – კონკურენციის სააგენტო 1,900.0 1,900.0 - 2,000.0 2,000.0 2,000.0 24 03 სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს განვითარება 2,088.0 990.0 1,098.0 1,960.0 1,960.0 1,980.0 52 00 საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა აკრედიტაციის პროცესის მართვა და განვითარება 850.0 500.0 350.0 900.0 900.0 900.0 476.0 200.0 276.0 500.0 500.0 500.0 სულ პრიორიტეტის დაფინანსება 268,358.0 164,274.0 104,084.0 277,770.0 281,370.0 290,030.0 კოდი 24 04 დასახელება 78 ეკონომიკური და სექტორული (ტრანსპორტი,მშენებლობა) პოლიტიკა და მისი განხორციელების კოორდინაცია (24 01) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ; სსიპ - მეწარმეობის განვითარების სააგენტო ; სსიპ - ციფრული მაუწყებლობის სააგენტო ; სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო ; სსიპ - საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი ქვეყნის მდგრადი ეკონომიკური განვითარებისა და ზრდის მაღალი ტემპების უზრუნველმყოფი ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება;ქვეყნის ეკონომიკური განვითარებისათვის საინვესტიციო კლიმატის პოპულარიზაცია და კვალიფიციური სექტორული კვლევების განხორციელება;მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა, რომელიც უზრუნველყოფს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების რაციონალურ გამოყენებას ახლანდელი და მომავალი თაობების ინტერესების გათვალისწინებით;საგარეო სავაჭრო ბრუნვის სტრუქტურული გაუმჯობესება და ორმხრივი, რეგიონალური და მრავალმხრივი სავაჭრო ურთიერთობების, პრეფერენციული და თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმების განვითარება; საქართველოში წარმოებული პროდუქტისა და მომსახურების კონკურენტუნარიანობის გაზრდის მიზნით ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების ეფექტიანი გამოყენების ხელშეწყობა;ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობისათვის საერთაშორისო სატრანსპორტო სისტემებში ინტეგრაციის პროცესის ხელშეწყობა და სატრანზიტო პოტენციალის განვითარებისა და მისი სრულად რეალიზების მიზნით, საქართველოს სატრანსპორტო პოლიტიკისა და სტრატეგიის განმსაზღვრელი დოკუმენტის შემუშავება, საავტომობილო მიმოსვლის განვითარება, რეგიონალური მნიშვნელობის ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება, სამოქალაქო ავიაციის შემდგომი განვითარება ფრენების უსაფრთხოებისა და საავიაციო უშიშროების დონის ამაღლების გზით;სამშენებლო სექტორის შემდგომი განვითარება მშენებლობის ხარისხის გაუმჯობესების, ინვესტიციების მოზიდვის, სამშენებლო სფეროში დასაქმებულთა რაოდენობის გაზრდისა და მოსახლეობის ადგილებზე შენარჩუნების მიზნით;სახელმწიფო ქონების ინვენტარიზაცია და მონაცემთა ერთიანი სისტემების შექმნა, ასევე მათი მართვა-განკარგვა, მოვლა-შენახვა და ეტაპობრივი პრივატიზება ეკონომიკურ აქტივობაში სრულყოფილად ჩართვის მიზნით; სახელმწიფო საწარმოების ოპტიმიზაცია და თანამედროვე მენეჯმენტის პრინციპების დანერგვა საქმიანობის ეფექტურად წარმართვისა და საწარმოთა მომგებიანობის გაზრდის მიზნით;საწარმოების პროდუქტიულობის გაზრდისა და მათი კონკურენტუნარიანობის ამაღლების მიზნით მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა, რომელიც ითვალისწინებს: დამწყები, არსებული მცირე და საშუალო საწარმოებისათვის ტექნიკური დახმარების გაწევას, კომპანიებისათვის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის გამარტივებას, ექსპორტის განვითარების ხელშეწყობასა და საქართველოს სექსპორტო პოტენციალის პოპულარიზაციას საერთაშორისო მედია საშუალებების მეშვეობით;ტელეკომუნიკაციების საერთაშორისო კავშირის (ITU) და ევროკავშირის მოთხოვნების შესაბამისად, საქართველოში ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის პროცესთან დაკავშირებული ღონისძიებების განხორციელების უზრუნველყოფა;ქვეყანაში ინოვაციური ეკოსისტემის ჩამოყალიბების მიზნით ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ხელშეწყობა;ელექტრონული კომუნიკაციების, საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და საფოსტო კავშირის შემდგომი განვითარების ხელშეწყობა (კრიტიკული ინფრასტრუქტურის ობიექტების კავშირგაბმულობის მდგრადი და დაცული საშუალებებით უზრუნველყოფა, ელექტრონული კომუნიკაციების ქსელების მართვისა და ელექტრონული კომერციის სისტემების შექმნა, ინფოკომუნიკაციების სფეროს განვითარება და საქართველოს საფოსტო კავშირის სფეროს რეფორმა);საპენსიო სისტემის რეფორმის ფარგლებში დაგროვებით საპენსიო სისტემაზე გადასვლასთან დაკავშირებული ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის საკანონმდებლო ბაზის შექმნა, დაგროვებითი საპენსიო სისტემის შესახებ საზოგადოების ინფორმირება, საგანმანათლებლო კამპანიის განხორციელება და სხვა. 79 ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება (24 01 01) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი ეკონომიკური პროცესების ანალიზი, სექტორული კვლევების განხორციელება ქვეყნის ეკონომიკის ძლიერი და სუსტი მხარეების გამოსავლენად;მაკროეკონომიკური სტატისტიკური მონაცემების ანალიზი და შესაბამისი ანგარიშის მომზადება;არსებული ეკონომიკური სიტუაციის ანალიზი და ახალი ტენდენციების გამოვლენა ინვესტიციების მოზიდვის მიმართულებით; ეკონომიკის პრიორიტეტული სექტორების შესწავლა და დეტალური კვლევების განხორციელება;საინვესტიციო კლიმატის ამსახველი მასალების მომზადება, ბეჭდვა და მისი გაცნობა დაინტერესებული დელეგაციებისათვის ქვეყნის შიგნით და საზღვარგარეთ;საქართველოს საერთაშორისო ეკონომიკურ სივრცეში ინტეგრაციის მიზნით, სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებთან ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავება; რეგიონალური და მრავალმხრივი სავაჭრო ურთიერთობებისა და რეჟიმების ანალიზი და მათი განვითარებისათვის რეკომენდაციების მომზადება; ექსპორტის ხელშეწყობის მიზნით, საქართველოს საგარეო ვაჭრობის შედეგების ანალიზი, ახალი საექსპორტო ბაზრებისა და პროდუქციის იდენტიფიკაცია, სავაჭრო ბალანსის გაუმჯობესებისათვის რეკომენდაციების შემუშავება;,,მწვანე ბიზნეს” შესაძლებლობების არეალის გამოვლენის, საქართველოში ადგილობრივი წარმოების ხელშეწყობისა და განვითარების მიზნით, 4 ძირითად სექტორში (ტურიზმი, სოფლის მეურნეობა და საკვები პროდუქტები, ,,მწვანე პროდუქტების” წარმოება, განახლებად ენერგიაზე დაფუძნებული წარმოება) განხორციელებული კვლევის შედეგების საფუძველზე შესაბამისი საპილოტე პროექტების განხორციელება და პროექტების ტექნიკურ-ეკონომიკური დახასიათების მომზადება; მდგრად ეკონომიკურ განვითარებასთან, ,,მწვანე ეკონომიკასა” და ,,მწვანე ბიზნესთან” დაკავშირებულ საკითხებზე საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება საინფორმაციო ვებ პორტალის (www.greengeorgia.ge) მუდმივი განახლების, სემინარებისა და საჯარო ლექციების მეშვეობით;საერთაშორისო სატრანზიტო დერეფნების ეფექტიანი ფუნქციონირების ხელშეწყობა, სატრანზიტო გადაზიდვების განვითარების ხელშეწყობის პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება, ეროვნული სტრატეგიის განვითარება სატვირთო გადაზიდვებისა და ლოჯისტიკის მიმართულებით და საინვესტიციო პროგრამის შემუშავება მულტიმოდალური სატვირთო დერეფნების და მწვანე ლოჯისტიკის მიმართულებით; ადგილობრივი გადამზიდველების საერთაშორისო სატრანსპორტო ბაზარზე გამარტივებული პროცედურებით შესვლის ხელშეწყობისა და ევროპიდან აზიისა და უკუმიმართულებით სარკინიგზო ტრანსპორტით სატვირთო გადაზიდვების გამარტივებული პროცედურებით განხორციელების მიზნით, სხვადასხვა ქვეყანასთან საერთაშორისო შეთანხმებების გაფორმება;საქართველოს ევროპის ერთიან საჰაერო სივრცეში ინტეგრაციის პროცესის გაღრმავების, ფრენების უსაფრთხოებისა და საავიაციო უშიშროების დონის ამაღლების მიზნით, საავიაციო სფეროში ევროკავშირის 45 ტექნიკური რეგლამენტისა და 11 დირექტივის იმპლემენტაცია და ასევე, სამოქალაქო ავიაციისა და საზღვაო ტრანსპორტის სფეროებში მომხდარი სატრანსპორტო შემთხვევებისა და ინციდენტების მოკვლევა და პრევენციული ზომების გატარება უსაფრთხოების დონის გაუმჯობესების მიზნით;სამრეწველო და სამოქალაქო მშენებლობის ხელშეწყობა, სამშენებლო პროდუქციის წარმოების განვითარება და საქართველოში წარმოებული სამშენებლო პროდუქციის საერთაშორისო ბაზრობა-გამოფენებში მონაწილეობის ხელშეწყობა, სამშენებლო სფეროში ახალი ტექნოლოგიების დანერგვის თაობაზე საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება;ქვეყნის სივრცითი მოწყობის გენერალური სქემის, საქართველოს მუნიციპალიტეტების, მათი ქალაქებისა და დასახლებების მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმების დამუშავებაში მონაწილეობა, სივრცითი დაგეგმარებისა და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსის პროექტის შემუშავება და მიღება;სამშენებლო სფეროს მარეგულირებელი კანონმდებლობის დახვეწა, გამარტივება და ევროპულ და საერთაშორისო ნორმებთან დაახლოება;ელექტრონული კომუნიკაციების, საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და საფოსტო კავშირის შემდგომი განვითარების ხელშეწყობა (კრიტიკული ინფრასტრუქტურის ობიექტების კავშირგაბმულობის მდგრადი და დაცული 80 საშუალებებით უზრუნველყოფა, ელექტრონული კომუნიკაციების ქსელების მართვისა და ელექტრონული კომერციის სისტემების შექმნა, ინფოკომუნიკაციების სფეროს განვითარება და საქართველოს საფოსტო კავშირის სფეროს რეფორმა);საპენსიო სისტემის რეფორმის ფარგლებში დაგროვებით საპენსიო სისტემაზე გადასვლასთან დაკავშირებული ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის საკანონმდებლო ბაზის შექმნა, დაგროვებითი საპენსიო სისტემის შესახებ საზოგადოების ინფორმირება, საგანმანათლებლო კამპანიის განხორციელება და სხვა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი სტაბილური მაკროეკონომიკური გარემოს შენარჩუნება საშუალოვადიან და გრძელვადიან პერსპექტივაში; საქართველოს სავაჭრო ბალანსის გაუმჯობესება;საქართველოს საექსპორტო პოტენციალის ზრდა და ბაზრების დივერსიფიკაცია;არსებული სავაჭრო რეჟიმების განვითარება და ახალი სავაჭრო შეთანხმებების გაფორმება (მ.შ თავისუფალი ვაჭრობის);საქართველოს მიმართულებით გადაზიდული ტვირთების მოცულობისა და სამგზავრო გადაყვანების რაოდენობის გაზრდა;ქვეყნის სატრანზიტო პოტენციალის ამაღლება და მულტიმოდალური გადაზიდვების განვითარება; სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება; საქართველოს სატრანსპორტო სისტემის კონკურენტუნარიანობის ამაღლება; საქართველოს საჰაერო კანონმდებლობის მოყვანა ევროკავშირის სტანდარტებთან;საქართველოს აეროპორტებში მგზავრთნაკადის და ტვირთნაკადის გაზრდა;სამშენებლო ინდუსტრიის განვითარება და მშენებლობის ხარისხის გაუმჯობესება;ევროპულ სამშენებლო ბაზართან ინტერგაცია;საგანგებო სიტუაციების დროს ელექტრონული კომუნიკაციების, საფოსტო კავშირის და მაუწყებლობის ქსელების უზრუნველყოფა, ფუნქციონირების და ინფორმაციული რესურსების დაცვა ეროვნულ დონეზე. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები მაკროეკონომიკური მაჩვენებლები და სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და ანალიტიკური ცენტრების მიერ საქართველოსადმი მინიჭებული რეიტინგები ; სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნების რაოდენობა, საქართველოს სავაჭრო ბრუნვაში ექსპორტის მოცულობა და ექსპორტის ხვედრითი წილი ; მგზავრთნაკადებისა და ტვირთნაკადების რაოდენობა ; სამშენებლო სექტორის სტატისტიკური მაჩვენებლები, მშენებლობაზე გაცემული ნებართვების რაოდენობა ; მწვანე ბიზნესის სფეროში განხორციელებული საპილოტე პროექტების რაოდენობა სახელმწიფო ქონების მართვა (24 01 02) პროექტის განმახორციელებელი 205005910 სსიპ -სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი სახელმწიფო ქონების ინვენტარიზაცია და მონაცემთა ერთიანი სისტემების შექმნა; საწარმოს მართვისა და განკარგვის სწორი სტრატეგიის განსაზღვრა;სახელმწიფო ქონების მოვლა-პატრონობის ფუნქციის სრულყოფა;სახელმწიფო საწარმოების ოპტიმიზაცია და თანამედროვე მენეჯმენტის პრინციპების დანერგვა საქმიანობის ეფექტურად წარმართვისა და საწარმოთა მომგებიანობის გაზრდის მიზნით;საწარმოთა განკერძოების ხელშეწყობა ეკონომიკურ აქტივობაში სრულყოფილად ჩართვის მიზნით; გამჭირვალობისა და ანგარიშვალდებულების მაღალი სტანდარტის დანერგვის ხელშეწყობა;ელექტრონული მმართველობის ხელშეწყობა და სერვისების ელექტრონიზაცია. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი სახელმწიფოს მფლობელობაში არსებული საწარმოების ხარჯების შემცირება და მოგების გაზრდა;აქტივების ეფექტური მართვა;სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზების გამარტივებული პროცესი;საწარმოების ოპტიმიზაცია, მათი რენტაბელობის ამაღლება. შუალედური შედეგის სახელმწიფო საკუთრებად აღრიცხული, კლასიფიცირებული და რეგისტრირებული ქონების რაოდენობა ; სააგენტოს სერვისების 81 შეფასების ინდიკატორები რაოდენობა ; პრივატიზებული ობიექტების რაოდენობა მეწარმეობის განვითარება (24 01 03) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ -მეწარმეობის განვითარების სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი საწარმოების პროდუქტიულობის გაზრდისა და მათი კონკურენტუნარიანობის ამაღლების მიზნით მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა, რომელიც ითვალისწინებს: დამწყები, არსებული მცირე და საშუალო საწარმოებისათვის ტექნიკური დახმარების გაწევას სამეწარმეო უნარების ამაღლების მიზნით, კომპანიებისათვის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის გამარტივებას, ექსპორტის განვითარების ხელშეწყობასა და საქართველოს საექსპორტო პოტენციალის პოპულარიზაციას საერთაშორისო მედია საშუალებების მეშვეობით. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი კომპანიების პერსონალის ცოდნის, უნარების და სამეწარმეო კულტურის ამაღლება; ბიზნესის განვითარება რეგიონებში; საწარმოების პროდუქტიულობისა და კონკურენტუნარიანობის გაზრდა;ახალი ბიზნესების შექმნის წახალისება;ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა;ახალი საექსპორტო ბაზრების ათვისება;ექსპორტთან დაკავშირებულ ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის ზრდა;საქართველოში წარმოებული პროდუქციის კონკურენტუნარიანობის ამაღლება. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები საწარმოების და რეგიონებში ბიზნეს აქტივობის მაჩვენებელი ; საერთაშორისო გამოფენებზე პროდუქციის წარდგენის შედეგად ექსპორტზე გაფორმებული ხელშეკრულებების რაოდენობა ; ახლად დარეგისტრირებული ბიზნესების რაოდენობა ; შექმნილი სამუშაო ადგილების რაოდენობა ; კომპანიების ბრუნვის მოცულობა საქართველოში ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლა (24 01 04) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - ციფრული მაუწყებლობის სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი ტელეკომუნიკაციების საერთაშორისო კავშირის (ITU) და ევროკავშირის მოთხოვნების შესაბამისად, საქართველოში ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის პროცესთან დაკავშირებული ღონისძიებების განხორციელების უზრუნველყოფა: საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სიგნალის საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე გადამცემი DVB-T2-ის სტანდარტის მიწისზედა საეთერო-სამაუწყებლო ქსელის პროექტირება, მშენებლობა და ახლადაგებული ქსელის ინტეგრაციის სამუშაოების განხორციელება; 70 000-ზე ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის (საორიენტაციოდ 250 000 ოჯახი) ციფრული მაუწყებლობის ინდივიდუალური მიმღებების შეძენა და დამონტაჟება; მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლებისათვის საინფორმაციო კამპანიის წარმოება, ბუკლეტების და დამხმარე საინფორმაციო მასალების შედგენა, ტიპოგრაფიული ბეჭვდვა და მათი მოსახლეობაში გავრცელება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი მიწისზედა ციფრულ საეთერო მაუწყებლობაზე გადასვლა;სოციალურად დაუცველი ოჯახების საინფორმაციო ვაკუუმში მოქცევის საფრთხის აცილება. შუალედური შედეგის მიწისზედა ციფრული საეთერო მაუწყებლობით უზრუნველყოფილი აბონენტების რიცხვი 82 შეფასების ინდიკატორები საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება (24 01 05) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი ქვეყანაში ინოვაციური ეკოსისტემის ჩამოყალიბების მიზნით, ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ხელშეწყობა;ICT ტექნოპარკის შექმნა და მისი განვითარება, ქართველი მეცნიერების, მკვლევარების, სპეციალისტების, ინოვაციური ჯგუფების, სტუდენტებისა და მეწარმეების მიერ ინოვაციური პროდუქტებისა და ტექნოლოგიების შექმნისა და შემდგომ მათ დანერგვაში და ინოვაციური ბიზნესის განავითარებაში მონაწილეობის მიზნით. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ინვესტიციების მოცულობის გაზრდა. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები შექმნილი სამუშაო ადგილების რაოდენობა შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება (23 02) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - შემოსავლების სამსახური პროექტის აღწერა და მიზანი საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფის და პროცედურების დახვეწის გაგრძელება, გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესების მიზნით ელექტრონული მომსახურების განვითარება;საგადასახადო ადმინისტრირების შემდგომი გამარტივება, მათ შორის სრულყოფილი კონტროლის პროცედურების დანერგვის მიზნით საბაჟო გამშვები პუნქტების პროცედურული სახელმძღვანელოების შემუშავება, ტვირთის გაფორმების დროისა და ხარჯების შემცირების მიზნით დეკლარირების პროცედურების გამარტივება და აქციზური მარკების მოძრაობისა და აღრიცხვის ახალი საინფორმაციო სისტემის შექმნა;მომსახურების გაუმჯობესების მიზნით საგადასახადო და საბაჟო კუთხით მომუშავე თანამშრომელთა გადამზადება და კვალიფიკაციის ამაღლება, ინფრასტრუქტურის განახლება;საგადასახადო საკითხებთან დაკავშირებული საინფორმაციო ბუკლეტების და ბროშურების სისტემატურად გამოცემა, საგადასახადო პოლიტიკაში დაგეგმილი რეფორმების შესახებ საზოგადოებისა და გადამხდელთა სისტემატური ინფორმირება და საჯაროობის ამაღლება;საგადასახადო დავების მექანიზმების დახვეწა და მედიაციის საბჭოს ფუნქციონირების გაუმჯობესება;საგადასახადო დავალიანებების გადახდევინების უზრუნველყოფის ღონისძიებების კანონმდებლობის შესაბამისად განხორციელება და ხარვეზების აღმოფხვრა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ძლიერი, ეფექტიანი და გადამხდელებზე ორიენტირებული საგადასახადო სისტემა. საბოლოო შედეგის შეფასების სრულყოფილი საკანონმდებლო ბაზა ; შემოსავლების ზრდა ; პროცედურების გამართივება, ელექტრონული მომსახურების ინდიკატორები განვითარება 83 სახელმწიფო ფინანსების მართვა (23 01) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი სახელმწიფო პრიორიტეტების დაფინანსება, ქვეყნის მაკროეკონომიკური სტაბილურობის შენარჩუნება და საშუალოვადიან პერიოდში საბიუჯეტო დეფიციტის დაბალი მაჩვენებლის შენარჩუნება;მაკროეკონომიკური ანალიზის და პროგნოზირების გაუმჯობესება, მეთოდოლოგიის დახვეწა და მისი არეალის გაფართოება, გრძელვადიანი პროგნოზირების გაუმჯობესება, მაკროეკონომიკური განვითარების სცენარების მოდელირების სრულყოფა, ფისკალური რისკების მართვის და შეფასების სისტემის ჩამოყალიბება;დონორ გაგრძელება, რათა შესაძლებელი იყოს ორგანიზაციებთან და საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან მოლაპარაკებების სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების დასაფინანსებლად დამატებითი რესურსების მოზიდვა ქვეყნისთვის მაქსიმალურად ხელსაყრელი პირობებით;დამატებითი საინვესტიციო რესურსების მოზიდვის პარალელურად სახელმწიფო საგარეო ვალის კონტროლის გაგრძელება, რათა მან შეინარჩუნოს ხელსაყრელი ფინანსური პარამეტრები, რომლებიც უზრუნველყოფენ მის მდგრადობას როგორც საშუალოვადიან, ასევე გრძელვადიან პერიოდშიც;შემუშავდება სახელმწიფო ვალის მართვის სტრატეგიის დოკუმენტი, დაიხვეწება სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონმდებლობა, გაძლიერდება ვალის მართვის ანალიტიკური ნაწილი;შესაბამისი სისტემის შექმნა პირობითი ვალდებულებების აღრიცხვისა და მართვისათვის;საქართველოს ეროვნულ ბანკთან კონსულტაციების გათვალისწინებით გაგრძელდება სხვადასხვა ვადის მქონე სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების გამოშვება, რაც ხელს შეუწყობს ფასიანი ქაღალდების ბაზრის განვითარებას;საკანონმდებლო ბაზის გაუმჯობესება და საგადასახადო კოდექსის სრულყოფა, რაც გულისხმობს საგადასახადო ტვირთის თანაბარ განაწილებას გადასახადის გადამხდელებს შორის, მეწარმეთა მოთხოვნებისა და საჭიროებების მაქსიმალურად გათვალისწინებას და გონივრული საგადასახადო განაკვეთების შემუშავებას, საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესებას და სამეწარმეო სტიმულის ამაღლებას;საგადასახადო პოლიტიკის სრულყოფა, რაც გულისხმობს ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების მიზნით ხელშეკრულებების არეალის გაზრდას, შემოსავლებსა და კაპიტალზე ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილებისა და გადასახადების გადაუხდელობის აღკვეთის შესახებ შეთანხმების გაფორმების მიზნით პრიორიტეტების განსაზღვრას და შეთანხმებების ინიცირებას ან არსებულ შეთანხმებებში ცვლილებების და დამატებების შეტანას იმ ქვეყნებთან, რომლებთანაც საქართველოს გააჩნია ეკონომიკური და საინვესტიციო ინტერესები;საგადასახადო საკითხებში ინფორმაციის გაცვლის შესახებ შეთანხმებების ინიცირება და მათი გაფორმების არეალის გაფართოება;საბაჟო კანონმდებლობის სფეროში არსებული კანონდარღვევების აღკვეთის მიზნით, საბაჟო სფეროში ადმინისტრაციული ურთიერთდახმარების შესახებ შეთანხმების გაფორმება იმ სახელმწიფოებთან, რომლებთანაც საქართველოს გააჩნია მჭიდრო ეკონომიკური და სავაჭრო ინტერესები;გამჭვირვალობისა და საგადასახადო საკითხებში ინფორმაციის გაცვლის გლობალური ფორუმის ფარგლებში საგადასახადო საკითხებში ინფორმაციის გაცვლის საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვა;საბიუჯეტო სისტემის ლიკვიდურობის უზრუნველყოფის მიზნით სახელმწიფო ხაზინის ანგარიშებზე ფულადი სახსრების მოძრაობის პროგნოზების შედგენა და მართვა;სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების და გადასახდელების ზუსტი და ოპერატიული აღრიცხვა, სახელმწიფო ბიუჯეტის ოპერატიული, ყოველთვიური, ყოველკვარტალური და წლიური ანგარიშების მომზადება, ბიუჯეტის ანგარიშგების ფორმების დახვეწა;რეფორმების გაგრძელება საბიუჯეტო პროცესის, ბიუჯეტის დაგეგმვისა და აღსრულების შემდგომი განვითარების მიზნით;შედეგზე ორიენტირებული დაგეგვის გაუმჯობესება და პროგრამული ფორმატის ბიუჯეტის აღსრულებისა და შესრულების ანგარიშგების სრულყოფა, როგორც სახელმწიფო, ისე ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობების საბიუჯეტო პროცესში;ადგილობრივი თვითმმართველობის ერთეულებისა და საჯარო სამართლის იურიდიული პირების ანგარიშების სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი 84 ანგარიშის სისტემაში მოქცევა, რაც გააუმჯობესებს სახელმწიფო ფინანსების ხარჯვის ეფექტურობასა და აღრიცხვიანობას;საჯარო ფინანსების კონსოლიდირებული მართვის გაუმჯობესება, მათ შორის საჯარო სამართლის იურიდიული პირების ანგარიშების ანალიზის გათვალისწინებით;საჯარო სექტორში ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების საერთო მეთოდოლოგიის შემუშავების გაგრძელება და საჯარო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების ეტაპობრივი დანერგვა;დაგეგმვისა და შესრულების ელექტრონული პროგრამის გაუმჯობესება, სახელმწიფო ფინანსების მართვის ინტეგრირებული საინფორმაციო სისტემის შემუშავება და დანერგვა;პოლიტიკის ანალიზისა და სტრატეგიული დოკუმენტების შექმნის ერთიანი სტანდარტის და მეთოდოლოგიის შემუშავება, რეგულირებაზე ზემოქმედების შეფასების სისტემის საერთაშორისო პრაქტიკის შესწავლა და მისი ანალიზის საფუძველზე საქართველოში მისი დანერგვა;გაგრძელდება მუშაობა შიდა კონტროლის სისტემის და შიდა აუდიტის სრულყოფილად ჩამოყალიბების მიმართულებით, მომზადდება შიდა კონტროლის სისტემის განვითარების სტრატეგიული ხედვის დოკუმენტი, გაძლიერდება ჰარმონიზაციის ცენტრი და შეიქმნება შიდა აუდიტის შესაბამისი მეთოდოლოგია, მოხდება შესაბამისი ღონისძიებების გატარება შიდა კონტროლის შესახებ ცნობიერების ამაღლებისათვის, როგორც მაღალი რგოლის მენეჯერების, ისე დაწესებულების ხელმძღვანელებისათვის. სახელმწიფო ვალის ეტაპობრივი შემცირება და დაბალი მაჩვენებლების შენარჩუნება, რაც ხელს შეუწყობს ქვეყნის საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესებას; ფასიანი ქაღალდების ბაზრის განვითარება, რაც საჭიროების შემთხვევაში დეფიციტის საშინაო წყაროებით დაფინანსების საშუალებას მოგვცემს; პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული თავისუფალი ფულადი სახსრების მართვის გაუმჯობესება; საბიუჯეტო პროცესისა და სახელმწიფო ფინანსების ხარჯვის გამჭირვალობის ზრდა; სახელმწიფო ბიუჯეტის ყოველთვიური, ყოველკვარტალური და წლიური ანგარიშების მომზადება და ანგარიშების შესაბამისობა საერთაშორისო სტანდარტებთან; ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების შესახებ გაფორმებული ხელშეკრულებებიდან გამომდინერე დამატებითი საგადასახადო შეღავათებით სარგებლობა. საერთაშორისო სარეინტინგო კომპანიების შეფასებები ; ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილებასთან დაკავშირებით გაფორმებული საბოლოო შედეგის შეფასების ხელშეკრულების რაოდენობა ; ძირითადი მაკროეკონომიკური ინდიკატორების სტატისტიკური მაჩვენებლები ; კანონმდებლობით ინდიკატორები დადგენილ ვადებში შესაბამის სტრუქტურებსა და ორგანიზაციებში წარდგენილი სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშები ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური უზრუნველყოფა (23 04) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური პროექტის აღწერა და მიზანი ფინანსთა სამინისტროს ეფექტიანი ფუნქციონირებისთვის საჭირო საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურის შექმნა, 85 განვითარება, მომსახურება, მდგრადობისა და საიმედოობის უზრუნველყოფა;საჯარო ფინანსების მართვის სისტემის შემდგომი განვითარება და საბიუჯეტო სისტემაში დაგეგმილი ცვლილებების IT მხარდაჭერა, მათ შორის ბიუჯეტის მართვის ელექტრონული სისტემის (eBudget) და სახელმწიფო ხაზინის ელექტრონული მომსახურების სისტემის (eTreasury) მოდულების განახლებით, რაც დაკავშირებულია ყველა დონის ბიუჯეტისა და სსიპების ფინანსების მართვის ხაზინის ერთიან სისტემაში მოქცევასთან;ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაციული და ანალიტიკური მხარდაჭერა;ფინანსთა სამინისტროსთვის მნიშვნელოვანი IT პროდუქტების, ელექტრონული სერვისებისა და მომსახურების კვლევა და ანალიზი;პროგრამული უზრუნველყოფის ახალი სისტემების შექმნა, დანერგვა და მომსახურება;ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაციული და კიბერ უსაფრთხოების ხელშეწყობა;ფინანსთა სამინისტროს, სხვა სახელმწიფო უწყებებისა და ორგანიზაციების ვებ-გვერდების შექმნა;ელექტრონული მთავრობის კომპონენტების განვითარება და შესაბამისი სახელმწიფო სერვისების მიწოდება;ელექტრონული მმართველობის კომპონენტების განვითარება და შესაბამისი მუნიციპალური სერვისების მიწოდება;ფინანსთა სამინისტროს საინფორმაციო სისტემების ქვეყნის საინფორმაციო-საკომუნიკაციო სივრცეში ინტეგრაცია. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ქვეყნის საჯარო ფინანსების მართვის სისტემის (PFMS) დანერგვის შემდგომი პროცესის უზრუნველყოფა და გეგმის მიხედვით განვითარება;ფინანსთა სამინისტროს ეფექტიანად ფუნქციონირებისათვის საჭირო კონსოლიდირებული და ინტეგრირებული საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურის შექმნა;საინფორმაციო ტექნოლოგიების ბაზაზე აგებული ფინანსთა სამინისტროს სისტემების ქვეყნის საინფორმაციო-საკომუნიკაციო სივრცეში ინტეგრაცია;ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში საინფორმაციოსაკომუნიკაციო სისტემების და ზოგადად ინფორმაციული ტექნოლოგიების ყველა მომხმარებლის იდენტიფიცირება, მათი სხვადასხვა რესურსებზე წვდომის უფლებების განსაზღვრა, კონტროლი და მონიტორინგი, მომხმარებელთა სხვადასხვა საკომუნიკაციო სერვისების გამოყენების ოპტიმიზაცია;ინფორმაციული ტექნოლოგიების ახალი სისტემებისა და ელექტრონული სერვისების, ვებპროდუქტებისა და ვებ-სერვისების, ელექტრონული მმართველობის კომპონენტების, სხვა ახალი ტექნიკური სისტემების შემუშავება, დანერგვა და განვითარება. ქვეყნის საჯარო ფინანსების მართვის სისტემის (PFMS) ახალი კომპონენტების დანერგვის, უკვე არსებული ქვესისტემების სრულყოფის ფაქტობრივი ვადების და რესურსების ხარჯვის შესაბამისობა დაგეგმილ ვადებთან ; რეალიზებული ინფორმაციულ-ანალიტიკური სისტემების და ვებ-პროდუქტების ფუნქციონალის შესაბამისობა ფინანსთა სამინისტროს სისტემის ან სხვა სამთავრობო უწყებების საბოლოო შედეგის შეფასების მოთხოვნების ფუნქციონალურ სპეციფიკაციასთან ; : თანამშრომელთა პროფესიულ ტრენინგებში მონაწილეობის რაოდენობრივი ინდიკატორები მაჩვენებელი ; სამსახურის მიერ 2014 წელს შემუშავებული და დანერგილი ახალი ინფორმაციული ტექნოლოგიების ბაზაზე სისტემების, ვებ-პროდუქტების, ელექტრონული სერვისების, სხვა ტიპის ტექნიკური სისტემების ზოგადი მაჩვენებლები, სამსახურში მოქმედი ცხელი ხაზის 511-1551 საქმიანობის ამსახველი წლიური სტატისტიკური მაჩვენებლები ; საინფორმაციო სისტემებში ხარვეზების რაოდენობის და ავარიული გაჩერებების აღმოფხვრის დროის ჯამური წლიური მაჩვენებელი სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა (47 01) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი სტატისტიკური საქმიანობისას გამოსაყენებელი სტატისტიკური სტანდარტებისა და მეთოდოლოგიების შემუშავება; პროექტის აღწერა და მიზანი სტატისტიკური სამუშაოების პროგრამების შემუშავება; 86 სტატისტიკური კვლევების მართვის და განხორციელების მიზნით საჭირო საკადრო და ადმინისტრაციული რესურსებით უზრუნველყოფა; სტატისტიკური კლევების ფინანსური, მატერიალურ-ტექნიკური და ინფორმაციულ-ტექნოლოგიური საშუალებით მხარდაჭერა; პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი აღებული ვალდებულებებისა და ფუნქციების შესრულება, სტატისტიკური კვლევების განხორციელებება და მისი შედეგების გამოქვეყნება; ოფიციალური სტატისტიკის წარმოება და ქვეყნის ეკონომიკური პოლიტიკის სტრატეგიის და პრიორიტეტების განხორციელება. საბოლოო შედეგის შეფასების ოფიციალური სტატისტიკური მონაცემების ხარისხი და სანდოობა ; საერთაშორისო ინსტიტუტების შეფასება ინდიკატორები მოსახლეობისა და საცხოვრისების საყოველთაო აღწერა (47 03) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს მოსახლეობის აღწერის საკოორდინაციო სამთავრობო კომისიის 2013 წლის 2 აპრილს დამტკიცებული, საქართველოს მოსახლეობის 2014 წლის საყოველთაო აღწერის პროგრამისა და სამოქმედო გეგმისა შესაბამისად განხორციელდება საქართველოს მოსახლეობის 2014 წლის საყოველთაო აღწერის მონაცემთა კომპიუტერული დამუშავება და პირველადი შედეგების გამოქვეყნება. მოსახლეობის რიცხოვნობისა და მათი სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის დადგენა; პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ქვეყნის აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების, ადგილობრივი მმართველობისა და თვითმმართველობის ორგანოების და საზოგადოების ინფორმირება; არსებული სიტუაციის შესწავლის, შეფასებისა და პროგნოზირების საფუძველზე ქვეყნის უახლესი ათწლეულის სოციალურეკონომიკური და დემოგრაფიული სტრატეგიის შემუშავება. მიღებული იქნება აღწერის პირველადი შედეგები. საბოლოო შედეგის შეფასების აღწერის მონაცემთა სიზუსტე და მათი გამოყენება აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების, ადგილობრივი ინდიკატორები თვითმმართველობის ორგანოების, სამეცნიერო საზოგადოების, საერთაშორისო ორგანიზაციების, მეწარმეებისა და მოქალაქეების მიერ სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური (56 00) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოში უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობა;საინფორმაციო ქსელის 87 შექმნა, რომელიც ახორციელებს მიღებული ინფორმაციის სისტემატიზაციას და ანალიზს, უზრუნველყოფს შესაბამის მონაცემთა აღრიცხვის ბაზის შექმნასა და ფუნქციონირებას. სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა (47 02) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი ქვეყნისათვის განსაკუთრებული მნიშვნელობის მქონე სტატისტიკური კვლევების მომზადება, განხორციელება და შედეგების გავრცელება, ქვეყნის საექსპორტო პოტენციალისა და საინვესტიციო მიკრო კლიმატის შეფასება, სამომხმარებლო ფასებისა და მწარმოებელთა ფასების ინდექსების გაანგარიშება, ბიზნეს სექტორში (აგრეთვე არაკომერციულ ორგანიზაციების სექტორში) მიმდინარე მოვლენების და პროცესების ანალიზი, შრომის სტატისტიკის მაჩვენებლების გაანგარიშება სამეწარმეო და არასამეწარმეო სფეროში კერძო და სახელმწიფო სექტორში, მიმდინარე დემოგრაფიული კვლევა; პროექტის აღწერა და მიზანი მოსახლეობის ეკონომიკური და სოციალური მდგომარეობის შეფასების მიზნით მოსახლეობის უთანაბრობის, დასაქმებისა და უმუშევრობის, შემოსავლებისა და ხარჯების და სხვა მაჩვენებლების დადგენა; ტურიზმის სტატისტიკის კვლევა; ენერგორესურსების მოხმარების სტატისტიკის კვლევა. მიღებულ იქნება ეკონომიკური საქმიანობის სხვადასხვა სახეების მიხედვით შეფასების მაღალი ხარისხის მაჩვენებლების მიღება, რომელთა ბაზაზეც გაიანგარიშება ძირითადი სტატისტიკური ინდიკატორები; პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი მოსახლეობის უთანაბრობის მაჩვენებლების, მოსახლეობის ცხოვრების დონის (შინამეურნეობების შემოსავლები და ხარჯები), მოსახლეობის ეკონომიკური აქტივობის (დასაქმებისა და უმუშევრობის მაჩვენებლები), ეროვნული ანგარიშების მაჩვენებლების გასაანგარიშებლად საჭირო მონაცემებით უზრუნველყოფა, სამომხმარებლო კალათის დადგენისათვის საჭირო მონაცემებით უზრუნველყოფა; მიღებული იქნება როგორც მიმდინარე (წინასწარი), ასევე საბოლოო მრავალფეროვანი სტატისტიკური ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის შესახებ. ერთობლივი საკონტროლო ღონისძიებების რაოდენობა ოფიციალური სტატისტიკის მწარმოებელ სხვა სამთავრობო საბოლოო შედეგის შეფასების დაწესებულებებთან ერთად ; მონაცემთა ანალიზი და შედარებები ; საერთაშორისო ექსპერტული შეფასებები ; სხვადასხვა ჭრილში ინდიკატორები დამატებით ახალი მონაცემების გამოქვეყნების შესაძლებლობა სსიპ – კონკურენციის სააგენტო (43 00) პროექტის აღწერა და მიზანი თავისუფალი მეწარმეობისა და კონკურენციის ხელშეწყობა;ბაზრის ლიბერალიზაციის ხელშეწყობის მიზნით, სახელმწიფო, 88 ავტონომიური რესპუბლიკის ხელისუფლების ან/და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს მიერ ბაზარზე შესვლის ადმინისტრაციული, სამართლებრივი და დისკრიმინაციული ბარიერების დაუშვებლობა;ეკონომიკური აგენტების საქმიანობაში თანასწორუფლებიანობის პრინციპების დაცვა, რომელიც ითვალისწინებს:დომინირებული მდგომარეობის ბოროტად გამოყენების დაუშვებლობას;კონკურენციის შემზღუდავი ხელშეკრულებების, გადაწყვეტილებებისა და შეთანხმებული ქმედებების დაუშვებლობას;სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკის ხელისუფლების ან/და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს მიერ კონკურენციის არამართლზომიერად შემზღუდავი ექსკლუზიური უფლებამოსილების მინიჭების დაუშვებლობა;კონკურენციის შემაფერხებელი სახელმწიფო დახმარებების დაუშვებლობა;კონკურენციის სააგენტოს მიერ გადაწყვეტილებების მიღების საჯაროობის, ობიექტურობის, არადისკრიმინაციულობისა და გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა;ქვეყნის კონკურენციის მარეგულირებელი კანონმდებლობის შემდგომი სრულყოფა. ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა (49 02) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ _ საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა; ქვეყნის საინვესტიციო შესაძლებლობებზე ცნობადობის ამაღლება; პროექტის აღწერა და მიზანი წინა წლებში შემოსული და პოტენციური უცხოელი ინვესტორებისათვის საინფორმაციო მომსახურების გაწევა და მათ მიერ წამოწყებული სამეწარმეო საქმიანობის ხელშეწყობა; ტურიზმის, მომსახურების, სოფლის მეურნეობის (აგრობიზნესი), ენერგეტიკის, ლოჯისტიკისა და მრეწველობის სფეროებში უცხოური ინვესტიციების მოსაზიდად საჭირო სამუშაოების ჩატარება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი სათანადო დონეზე შენარჩუნდება პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები და განვითარდება ქვეყნისათვის პრიორიტეტული სექტორები საბოლოო შედეგის შეფასების ქვეყანაში შემოსული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობა ინდიკატორები საინვესტიციო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა (49 01) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი სტაბილური ეკონომიკური განვითარების, მოსახლეობის დასაქმებისა და ცხოვრების დონის გაუმჯობესების მიზნით ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა;ქვეყნის საინვესტიციო შესაძლებლობებზე ცნობადობის ამაღლება;წინა წლებში შემოსული და პოტენციური 89 უცხოელი ინვესტორებისათვის საინფორმაციო მომსახურების გაწევა და მათ მიერ წამოწყებული სამეწარმეო საქმიანობის ხელშეწყობა;ქვეყნისათვის პრიორიტეტულ სექტორებში უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის მიზნით საჭირო სამუშაოების ჩატარება; პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი სათანადო დონეზე შენარჩუნდება პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები და განვითარდება ქვეყნისათვის პრიორიტეტული სექტორები საბოლოო შედეგის შეფასების ქვეყანაში შემოსული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობა ინდიკატორები სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს განვითარება (24 03) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი ქართული პროდუქციის უცხოურ ბაზარზე შეღწევისა და კონკურენტუნარიანობის ამაღლების მიზნით, სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროების შემდგომი განვითარება საერთაშორისო და ევროპის საუკეთესო პრაქტიკის შესაბამისად;მიღწეული საერთაშორისო აღიარების შენარჩუნება/გაფართოება და აღიარების მიღწევა გაზომვების ახალ მიმართულებებში;საქართველოს სახელმწიფო ეტალონების შენახვისათვის მეტროლოგიური ლაბორატორიების თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად მოწყობა, ეტალონური ბაზის განახლება-მოდერნიზება CIB (Comprehensive Institutional Building) პროგრამის ფარგლებში და ეტალონების მიკვლევადობის უზრუნველყოფა;საქართველოს სტანდარტად მიღებული საერთაშორისო და ევროპული სტანდარტების რაოდენობის ზრდა და სტანდარტების ხელმისაწვდომობის გაზრდისათვის მომსახურების ელექტრონული საშუალებების დანერგვა;სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროში პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება, ასევე სააგენტოს თანამშრომელთა უნარების გაძლიერება საზოგადოებასთან ურთიერთობის, მარკეტინგისა და კომუნიკაციის სფეროებში. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ქვეყნისათვის პრიორიტეტულ სფეროებში თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად აღჭურვილი მიკვლევადი ეტალონური ლაბორატორიების საერთაშორისო აღიარება, როგორც გაზომვების ახალ მიმართულებებში, ასევე უკვე საერთაშორისოდ აღიარებულ ლაბორატორიებში (მასა, ელექტროობა და ტემპერატურა); საქართველოში ჩატარებული გაზომვების შედეგების და დაკალიბრების სერტიფიკატების საერთაშორისო დონეზე აღიარება;საერთაშორისო ბაზრებზე ქართული პროდუქციის კონკურენტუნარიანობის ამაღლება და მისი ექსპორტის გაზრდა;საქართველოს სტანდარტად მიღებული საერთაშორისო და რეგიონალური (ევროპული) სტანდარტების რაოდენობის გაზრდა. თანამედროვე დონეზე აღჭურვილი ლაბორატორიების რაოდენობა ; სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის საერთაშორისო საბოლოო შედეგის შეფასების ორგანიზაციების საქმიანობაში სააგენტოს მონაწილეობა ; სააგენტოს მომსახურების საერთაშორისო აღიარება ; საქართველოში ინდიკატორები სტანდარტად მიღებული საერთაშორისო და რეგიონალური სტანდარტების რაოდენობა აკრედიტაციის პროცესის მართვა და განვითარება (24 04) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი 90 პროექტის აღწერა და მიზანი უცხოურ ბაზრებზე ტექნიკური ბარიერების დაძლევისა და ქვეყანაში წარმოებული პროდუქციის კონკურენტუნარიანობის გაზრდის მიზნით, აკრედიტაციის სისტემის დახვეწა და მისი ჰარმონიზაცია აკრედიტაციის საერთაშორისო ორგანიზაციების მოთხოვნებთან;სსიპ − აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო − აკრედიტაციის ცენტრის აკრედიტაციის რეგიონულ და საერთაშორისო ორგანიზაციების (EA (European Cooperation for Accreditation), ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation), IAF (International Accreditation Forum)) საქმიანობაში მიზანმიმართული თანამშრომლობის გაგრძელება და აქტიურად მონაწილეობა EAს ტექნიკური კომიტეტებისა და გენერალურ ასამბლეას მუშაობაში, ცენტრის საქმიანობის საერთაშორისო მოთხოვნებთან სწრაფი დაახლოვება აკრედიტაციის შედეგების თანმიმდევრული საერთაშორისო აღიარების საფუძვლების შექმნის მიზნით;საქართველოს ეკონომიკის მოთხოვნების შესაბამისად, შესაბამისობის შემფასებელ პირებისათვის სერვისის შეთავაზება, როგორც კანონმდებლობით რეგულირებულ, ასევე ნებაყოფლობით სფეროებში;რეგიონალური მასშტაბით აკრედიტაციის ფორუმის ჩატარება;შესაბამისობის შეფასების ბაზარზე აკრედიტაციის ახალი მიმართულებების შეთავაზება;საერთაშორისო ისო/იეკ 17043-სტანდარტის შესაბამისად საკვალიფიკაციო გამოცდების ჩამტარებელი პირების აკრედიტაციის სქემის შემუშავება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ცენტრის საქმიანობის (აკრედიტაციის მენეჯმენტის წესები, პროცედურები და ხარისხის მენეჯმენტის სისტემა) სწრაფი დაახლოვება EA-ის, ILAC-ის, IAF-ის მოთხოვნებთან;საერთაშორისო ბაზარზე ქართული პროდუქციისათვის ტექნიკური ბარიერების შემცირება. აკრედიტაციის მენეჯმენტის წესების, პროცედურების და ხარისხის მენეჯმენტის სისტემის ჰარმონიზაცია EA-ის, ILAC-ის, IAF-ის საბოლოო შედეგის შეფასების მოთხოვნებთან ; EA-ს მიერ ჩატარებული აკრედიტაციის ცენტრის კოლეგიალური შეფასება ; აკრედიტებულ პირთა (საგამოცდო ინდიკატორები ლაბორატორიები, საკალიბრო ლაბორატორიები, სერტიფიკაციის ორგანოები, ინსპექტირების ორგანოები) რაოდენობა კანონმდებლობით რეგულირებულ და ნებაყოფლობით სფეროებში 91 ინსტიტუციონალური განვითარება და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერა 04 00 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია 32,500.0 32,500.0 05 00 სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის აპარატი 12,863.0 12,863.0 06 04 პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის დაფინანსება 12,785.0 26 01 სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ შორის, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება 02 00 2018 წლის გეგმა 52,091.0 2017 წლის გეგმა 52,091.0 2016 წლის გეგმა მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები საკანონმდებლო საქმიანობა მ.შ. საკუთარი სახსრები 2015 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში 01 01 - 54,695.6 57,430.4 60,302.0 32,500.0 32,500.0 32,500.0 - 13,505.0 14,181.0 14,890.0 12,785.0 - 19,000.0 19,000.0 19,000.0 9,000.0 9,000.0 - 9,000.0 9,000.0 9,000.0 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია 9,000.0 9,000.0 - 9,000.0 9,000.0 9,000.0 06 01 საარჩევნო გარემოს განვითარება 8,552.0 8,552.0 - 8,600.0 8,600.0 9,000.0 26 03 ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის, მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა 11,200.0 7,500.0 3,700.0 7,500.0 7,500.0 7,500.0 26 08 სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა 50,200.0 6,500.0 43,700.0 50,000.0 50,000.0 50,000.0 53 00 სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური 4,500.0 4,500.0 - 5,000.0 5,000.0 5,000.0 41 00 საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის ფუნქციონირების გაძლიერების ღონისძიებები 4,000.0 4,000.0 - 4,400.0 4,500.0 4,600.0 44 00 სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია 3,500.0 3,500.0 - 3,500.0 3,500.0 3,500.0 26 06 ერთიანი სახელმწიფო საინფორმაციო ტექნოლოგიების მხარდაჭერის განვითარება 4,000.0 2,500.0 1,500.0 3,500.0 3,500.0 3,500.0 26 05 ელექტრონული მმართველობის განვითარება 3,100.0 2,500.0 600.0 3,200.0 3,200.0 3,200.0 კოდი დასახელება 92 51 00 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი 1,450.0 1,450.0 - 1,500.0 1,500.0 1,500.0 48 00 სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური 1,300.0 1,300.0 - 1,400.0 1,400.0 1,400.0 50 00 სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო 1,200.0 1,200.0 - 2,000.0 2,000.0 2,500.0 18 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქ რუსთავში 1,000.0 1,000.0 - 1,000.0 1,000.0 1,000.0 26 10 ნორმატიული აქტების სისტემატიზაცია და მთარგმნელობითი ცენტრის განვითარება 3,900.0 1,000.0 2,900.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0 11 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქ ფოთში 900.0 900.0 - 900.0 900.0 900.0 13 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქ ქუთაისში 800.0 800.0 - 800.0 800.0 900.0 14 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში 800.0 800.0 - 800.0 800.0 800.0 19 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში 700.0 700.0 - 700.0 700.0 780.0 12 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში 700.0 700.0 - 700.0 700.0 700.0 06 03 საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარების და სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა 663.0 663.0 - 700.0 800.0 800.0 93 15 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში 650.0 650.0 - 650.0 650.0 700.0 16 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში 650.0 650.0 - 650.0 650.0 650.0 17 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში 650.0 650.0 - 650.0 650.0 650.0 26 09 იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა 22,350.0 500.0 21,850.0 21,500.0 21,500.0 21,500.0 255,004.0 180,754.0 74,250.0 258,850.6 262,461.4 267,272.0 სულ პრიორიტეტის დაფინანსება საკანონმდებლო საქმიანობა (01 01) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს პარლამენტის აპარატი პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს პარლამენტი როგორც ქვეყნის უმაღლესი წარმომადგენლობითი ორგანო, ახორციელებს საკანონმდებლო ხელისუფლებას, განსაზღვრავს ქვეყნის საშინაო და საგარეო პოლიტიკის ძირითად მიმართულებებს, კონტროლს უწევს საქართველოს მთავრობის საქმიანობას, ახორციელებს კონსტიტუციით, სხვა საკანონმდებლო აქტებითა და პარლამენტის რეგლამენტით მისთვის მინიჭებულ სხვა უფლებამოსილებას. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი სახელმწიფოს საკანონმდებლო ბაზისსრულყოფა და საერთაშორისო სტანდარტებთან ჰარმონიზაცია სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის აპარატი (05 01) პროექტის განმახორციელებელი სახელმწიფო აუდიტის სამსახური პროექტის აღწერა და საქართველოს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის თანამედროვე, დამოუკიდებელ, უმაღლეს აუდიტორულ ორგანოდ ჩამოყალიბება, 94 მიზანი რომელიც თავის საქმიანობას წარმართავს საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად და სარგებლობს საზოგადოების მაღალი ნდობით;უმაღლესი აუდიტორული ორგანოების თანამედროვე სანიმუშო პრაქტიკის გაცნობა და აუდიტორთა პროფესიული ცნობიერების ამაღლება აუდიტორული ცოდნითა და უნარებით;გარე აუდიტის შესაძლებლობების, საკანონმდებლო მანდატისა და გაცემული რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგი;სახელმწიფო სახსრების, სახელმწიფოს სხვა მატერიალური ფასეულობების ხარჯვისა და გამოყენების კანონიერების მიზნობრიობის დაცვის და ეფექტიანობის ხელშეწყობა;კომპეტენციის ფარგლებში საჯარო ფინანსების მართვის გაუმჯობესებაში ხელშეწყობა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის საქმიანობის უმაღლესი აუდიტორული ორგანოების საერთაშორისო სტანდარტების (ISSAI) შესაბამისად წარმართვა;საჯარო ფინანსების მართვის განვითარების ხელშეწყობა. პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის დაფინანსება (06 04) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი ; საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია „მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის განვითარებისა და ჯანსაღი კონკურენტუნარიანი პოლიტიკური სისტემის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა; საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, პოლიტიკური პარტიების საარჩევნო კამპანიის ფინანსური მხარდაჭერა; პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან იმ პარტიების დაფინანსება, რომლებმაც ბოლო საპარლამენტო არჩევნებში ან ბოლო ადგილობრივი თვითმმართველობის საერთო არჩევნებში მიიღეს მონაწილე ამომრჩეველთა ხმების 3% ან მეტი; საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, პოლიტიკური პარტიებისათვის (კვლევები, სწავლება, კონფერენციები, მივლინებები, რეგიონული პროექტები) სახელმწიფო ბიუჯეტით განსაზღვრული თანხების განაწილების უზრუნველყოფა; არასამთავრობო ორგაზიციებისთვის საარჩევნო თემატიკაზე საგრანტო კონკურსების ჩატარება და გრანტებისათვის სახელმწიფო ბიუჯეტით განსაზღვრული თანხების განაწილების უზრუნველყოფა. მრავალპარტიული გარემოს შენარჩუნება; პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი კონკურენტუნარიანი პოლიტიკური სისტემის შექმნა; არასამთავრობო ორგანიზაციათა ჩართულობა. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები სახელმწიფო დაფინანსების მეშვეობით პარტიებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ განხორციელებული ღონისძიებები 95 სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ შორის, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება (26 01) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება, რეგულირება და მართვა;საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სისტემის გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა და კონტროლი;სისხლის სამართლის რეფორმაში ჩართულ უწყებებს, საერთაშორისო და ადგილობრივ ორგანიზაციებს შორის თანამშრომლობის გაღრმავება და მიმდინარე რეფორმის მონიტორინგი;სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმა − სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს საქმიანობის ადმინისტრირება, ორგანიზაციული და ანალიტიკური მხარდაჭერა;უწყებათაშორისი საბჭოს სამდივნოს ანალიტიკური შესაძლებლობების გაძლიერება და მონიტორინგის მექანიზმის დახვეწა;სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის სექტორული სტრატეგიებისა და სამოქმედო გეგმების ყოველწლიური განახლება;იმპლემენტაციის პროცესში უწყებათაშორისი საქმიანობის კოორდინაცია;წლიური პროგრესის შესახებ ანგარიშების მომზადება, მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმის საბიუჯეტო დახმარების პროგრამის ფინანსური შეთანხმების პირობების შესრულების ხელშეწყობა. პირობების შესრულების შესახებ ანგარიშის მომზადება და ევროპის კავშირის დელეგაციისათვის წარდგენა;საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის გადასინჯვა. ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტის რეფორმა, საკანონმდებლო ცვლილებების შემუშავება სისხლის სამართლის პროცესში დაცვის მხარის უფლებების გაზრდისა და შეჯიბრებითობის უზრუნველსაყოფად;არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის შემუშავება. არასრულწლოვანთა დანაშაულის პრევენციის ეროვნული სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის მომზადება, არასრულწლოვანთა სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობისგან განრიდების მექანიზმის დახვეწა;ანტიკორუფციული და კარგი მმართველობის რეფორმა − კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს გაძლიერება, მისი როლის გაზრდა და ქმედით ორგანოდ გარდაქმნა;ეროვნული ანტიკორუფციული სტრატეგიისა და მისი განხორციელების სამოქმედო გეგმის შემუშავება, პერიოდული განახლება და მონიტორინგი, ანტიკორუფციული პოლიტიკის შესრულების შეფასების მეთოდოლოგიის შემუშავება. ანტიკორუფციული საბჭოს საქმიანობის ანგარიშების მომზადება და საქართველოს მთავრობისათვის წარდგენა. ანტიკორუფციული სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავებისა და იმპლემენტაციის პროცესში შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით უწყებათაშორისი საქმიანობის კოორდინაცია;საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ მომზადებული რეკომენდაციების შესრულების უზრუნველყოფა, მათი იმპლემენტაციის შესახებ სახელმწიფო ანგარიშის მომზადების უზრუნველყოფა და საერთაშორისო ორგანიზაციების წინაშე ანგარიშგება; ანტიკორუფციული პოლიტიკისა და რეფორმების შესახებ საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება;ღია მმართველობა საქართველოს 2014-2015 წლების სამოქმედო გეგმის შესრულების ხელშეწყობა და ღია მმართველობა საქართველოს 2016-2017 წლების სამოქმედო გეგმის შემუშავება. ახალი გეგმის შემუშავების პროცესში საჯარო კონსულტაციების გამართვა;საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის შესახებ არსებული საკანონმდებლო ბაზის გადასინჯვა, ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი ნორმების საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობის, პრაქტიკაში არსებული ხარვეზების აღმოფხვრის და ცალკეულ საკანონმდებლო აქტებში გაბნეული ნორმების ერთ ნორმატიულ აქტში გაერთიანების მიზნით ინფორმაციის თავისუფლების კანონის შემუშავება;მთავრობის მიერ დამტკიცებული საჯარო სამსახურის რეფორმის კონცეფციის საფუძველზე საჯარო სამსახურში ეთიკის ნორმების, პასუხისმგებლობისა და ანგარიშვალდებულების მექანიზმების გაუმჯობესების, აგრეთვე ანაზღაურების, წახალისებისა და დაწინაურების ერთიანი სისტემის ჩამოყალიბების მიზნით საკანონმდებლო ცვლილებების შემუშავება;სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის რეფორმის სტრატეგიის შემუშავება და განხორციელებაახალი „აღსრულების კოდექსი“ − პროექტის შემუშავება ევროკავშირის კანონმდებლობასთან 96 დაახლოებისა და ევროპული გამოცდილების გაზიარების გზით; “მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის გადახედვა;სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის ცალკეული ინსტიტუტების გადახედვა, შემოღებული „სუმარული წარმოების“ (Summary judgment) ინსტიტუტი, რის შედეგადაც შემცირდება სასამართლოში საქმის განხილვის ვადები, პროპორციულად შემცირდება ადვოკატისა და სასამართლო განხილვასთან დაკავშირებული ხარჯები, დაიზოგება სასამართლოს რესურსები და სასამართლო განიტვირთება უსაფუძვლო სარჩელებისგან;ადმინისტრაციულ ორგანოებში ადმინისტრაციული საჩივრების ერთჯერადად განხილვის პროცესის გადასინჯვა; პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის პროგრესის წლიური ანგარიში, სექტორული სტრატეგიებისა და სამოქმედო გეგმების განახლება, თანამედროვე საერთაშორისო პრინციპებისა და ადამიანის უფლებათა სტანდარტების შესაბამისი განახლებული „საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის“ პროექტი; მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმის საბიუჯეტო დახმარების პროგრამის ფინანსური შეთანხმების პირობების შესრულების შესახებ ანგარიში და აღსრულების სტრატეგიის შემუშავება;შემუშავებული ცვლილებები ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს, არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის; შრომის კანონმდებლობაში ქალთა უფლებების გაზრდის, არასრულწლოვანთა დანაშაულის პრევენციის სამოქმედო გეგმის, „ინფორმაციის თავისუფლების“ კანონის პროექტის, „საჯარო სამსახურის შესახებ“ კანონის, ახალი „აღსრულების კოდექსის“, „მეწარმეთა შესახებ“ კანონისა და სამოქალაქო საპროცესო კანონმდებლობის მიმართულებით.ანტიკორუფციული საბჭოს ანგარიშვალდებულების გაზრდა და გაძლიერება, მისი წლიური ანგარიშისა და ანტიკორუფციული პოლიტიკის შესრულების შეფასების ახალი მეთოდოლოგიის შემუშავება;ეროვნული ანტიკორუფციული სტრატეგიისა და ახალი 2014-2016 წლების სამოქმედო გეგმის პროექტები;ღია მმართველობა საქართველოს 2014-2015 წლების სამოქმედო გეგმის შესრულებისა და 2016-2017 წლების სამოქმედო გეგმის პროექტის განხილვა;სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის რეფორმის სტრატეგიის განხორციელება. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის პროგრესის წლიური ანგარიშისა და განახლებული სექტორული სტრატეგიებისა და სამოქმედო გეგმების დამტკიცება სისხლის სამართლის სისტემის უწყაბათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს მიერ ; ანტიკორუფციული საბჭოს ანგარიშვალდებულების გაზრდისა და სხვა რეკომენდაციების შესრულების შესახებ საერთაშორისო/არასამთავრობო ორგანიზაციების შეფასებები ; განახლებული „საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის“, ინფორმაციის თავისუფლების კანონის პროექტის, „საჯარო სამსახურის შესახებ“ კანონის, ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს შესახებ საკანონმდებლო ცვლილებებისა და არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის პროექტის ინიცირება საქართველოს პარლამენტში ; განახლებული ეროვნული ანტიკორუფციული სტრატეგიისა და ახალი 2014-2016 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცება საქართველოს მთავრობის მიერ ; საერთაშორისო საარბიტრაჟო ტრიბუნალსა და უცხო ქვეყნის სასამართლოებში მიმდინარე საქმეთა ოდენობა, აგრეთვე, მორიგებით დასრულებულ საქმეთა ოდენობა ; არასრულწლოვანთა დანაშაულის პრევენციის სამოქმედო გეგმის დამტკიცება ; ღია მმართველობა საქართველოს 2014-2015 წლების სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიშის ანტიკორუფციული სამდივნოსთვის წარდგენა საარჩევნო გარემოს განვითარება (06 01) პროექტის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია რეფერენდუმის/პლებისციტის გამართვა, საჯარო ხელისუფლების წარმომადგენლობითი ორგანოების წევრთა და საჯარო ხელისუფლების თანამდებობის პირთა ასარჩევად საყოველთაო არჩევნების ჩატარების უზრუნველყოფა; არჩევნების და რეფერენდუმის/პლებისციტის მონაწილეთა მიერ თავიანთი კანონიერი უფლებების დაუბრკოლებლად განხორციელების 97 უზრუნველყოფა; არჩევნების პროცესთან დაკავშირებული სამოქალაქო აქტივობების მხარდაჭერა და ამომრჩეველთა სამოქალაქო და საარჩევნო კულტურის ამაღლება; ამომრჩეველთა ინფორმირების ინსტრუმენტების შექმნა, პროფესიული ეთიკის ელემენტების გაძლიერება, სავალდებულო ტრენინგების, სერტიფიცირების, დისტანციური და ელექტრონული სწავლების მეთოდების დანერგვა; ეფექტიანი საკომუნიკაციო არხების განვითარება, დაინტერესებული მხარეების ჩართულობა, მედიის, სოციალური ქსელების და პირდაპირი კავშირების გამოყენება; საარჩევნო პროცესების დაგეგმვა, ყველა ტიპის არჩევნების ჩატარების ორგანიზაციული, სამართლებრივი და ტექნიკური უზრუნველყოფა. ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის, მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა (26 03) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივი პროექტის აღწერა და მიზანი არსებული დოკუმენტების დაცვა/შენახვის პირობების გაუმჯობესების, დაცვის სისტემებით აღჭურვის, ახალი დოკუმენტებისათვის დამატებითი საცავების შექმნის და არქივის თანამშრომელთა სამუშაო გარემოს გაუმჯობესების მიზნით, ზუგდიდის და ახალციხის რეგიონული არქივების შენობების კაპიტალური სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება და ახალი, დამატებითი საცავების მშენებლობა. აგრეთვე, ქუთაისში არქივის ახალი შენობის აშენება;ცენტრალიზაციის მომდევნო ეტაპის შედეგად, 47 ადგილობრივი არქივის დოკუმენტების 6 რეგიონულ არქივში განთავსება; მოქალაქეზე ორიენტირებული მომსახურების დანერგვის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით, მომსახურების ელექტრონული პროგრამების ახალი პარამეტრების შემუშავება, არსებული ელექტრონული პროგრამების განახლება და დახვეწა.მკვლევართა აღრიცხვისა და მართვის სისტემის, საარქივო დოკუმენტების (ფოტოვიდეო-ფონო-ტექსტური დოკუმენტების, რუკების) ელექტრონული კატალოგების, გეოგრაფიული საინფორმაციო სისტემა (GIS), სივრცითი ძიების პროგრამისა და ონლაინ მომსახურების რეჟიმი, დანერგვა; მოქალაქეთა მომსახურების პროგრამის პარამეტრების გაუმჯობესება, ასევე ეროვნული საარქივო ფონდის ელექტრონული დოკუმენტების არქივის შექმნა და სრულყოფა დოკუმენტების ელექტრონული ასლების ხელმისაწვდომობის გაზრდის, ფიზიკური და იურიდიული პირების სწრაფი და ხარისხიანი მომსახურების, დოკუმენტების დედნების შენარჩუნებისა და ეროვნული მეხსიერების დაცულობის უზრუნველყოფის მიზნით;სკანირების აპარატურის კალიბრაციისა და ოპერირების პროგრამის, სკანირების პროცესის მონიტორინგის სისტემის, სკანირებული დოკუმენტების ელექტრონული რეესტრისა და ანოტირების სტანდარტების შემუშავება და დანერგვა; პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ცენტრალიზაციას დაქვემდებარებული 47ადგილობრივი არქივი;მოქალაქეთა მომსახურების პროგრამული უზრუნველყოფის პარამეტრების განახლება-დახვეწა;საარქივო სერვისებზე მაღალი ხელმისაწვდომობა; დოკუმენტების ელექტრონული არქივის შექმნა;საარქივო ფონდის დოკუმენტების ელექტრონულ მატარებელზე გადატანა; საარქივო დოკუმენტების ელექტრონული 98 კატალოგების წარმოება;სათანადო ინფრასტრუქტურით აღჭურვილი ოთხი რეგიონული და ერთი ცენტრალური არქივი;დოკუმენტების სათანადო პირობებში შენახვისათვის არსებული და ახალი დამატებითი საცავების მოწყობა. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები ყოველწლიურად ელექტრომატარებლებზე გადატანილი 700 000 გვერდი ; საარქივო მომსახურებისთვის 3 ახალი პროგრამა: მკვლევართა აღრიცხვისა და მართვის სისტემა, საარქივო დოკუმენტების ელექტრონული კატალოგები, გეოგრაფიული საინფორმაციო სისტემა (GIS) და სივრცითი ძიების პროგრამა ; რეაბილიტირებული ზუგდიდის, გორის რეგიონული და ახალციხის რეგიონული არქივები და დამატებითი საცავები ; ცენტრალიზაციის შედეგად სტანდარტების შესაბამის პირობებში განთავსებული 47 ადგილობრივი არქივის დოკუმენტები ; მოქალაქეთა მომსახურების პროგრამაში 2 სერვისის დამატება: ონლაინ მომსახურების რეჟიმი და სოციალური უზრუნველყოფის სააგენტოს ბაზაზე წვდომა ; ქუთაისის არქივის ახალი შენობა სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა (26 08) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი საზოგადოებრივი ცენტრების (სოფლის სახლების) მშენებლობის განხორციელება გამართული ფუნქციონირება და მომსახურების ეფექტიანი მიწოდება. საზოგადოებრივი ცენტრების კონცეფციის განვითარება საჯარო ბიბლიოთეკების ბაზაზე, რომელიც გულისხმობს შერჩეული სოფლის ბიბლიოთეკების ინფრასტრუქტურის გამართვას, ტექნიკითა და ინტერნეტით უზრუნველყოფას და თანამშრომელთა გადამზადებას;ადგილობრივ თვითმმართველობებში ელექტრონული მმართველობის დანერგვის პროექტის განხორციელება;სააგენტოს მონაცემთა ბაზების დახვეწა, ინფორმაციული უსაფრთხოებისა და პერსონალური მონაცემების დაცვის ხელშეწყობა, მონაცემთა ბაზების ტექნოლოგიური სრულყოფა, მონაცემთა ხარისხის მართვის სისტემის დანერგვა, მონაცემთა ბაზებში ხარვეზების ანალიზი და გამოსწორება;განახლებადი, საიმედო მონაცემთა ბაზის შექმნა და დამისამართების ერთიანი სტანდარტის დანერგვა, ციფრული ხელმოწერა და ორგანიზაციის ციფრული შტამპის განვითარება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი გაზრდილი ხელმისაწვდომობა სააგენტოსა და სხვა უწყებების სერვისებზე ადგილობრივ დონეზე;თვითმმართველობის ორგანოების გაზრდილი წვდომა საჭირო ინფორმაციაზე, დარეგულირებული და სტანდარტიზებული პროცედურები, დანერგილი საქმისწარმოების ელექტრონული სისტემა;7 საპილოტე მუნიციპალიტეტში დანერგილი ელექტრონული მმართველობის სისტემა, მოსახლეობის რეესტრის გაუმჯობესებული ხარისხი, გამარტივებული პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტების გაცემის პროცესი შემცირებულია დოკუმენტების გაცემისას შეცდომების რაოდენობა, ფაქტობრივ საცხოვრებელ ადგილზე რეგისტრირებული მოსახლეობის უმეტესი ნაწილი, ამაღლებული მოსახლეობის რეესტრში დაცული მონაცემების ვალიდურობის ხარისხი, მოსახლეობის განსახლების სწორი ინფორმაციის არსებობა, მონაცემთა ბაზებში არსებული ხარვეზებით გამოწვეული შეფერხებისა და ინციდენტების შემცირებული რაოდენობა, სერვისის უწყვეტობის მაღალი ხარისხის უზრუნველყოფა;შექმნილი ციფრული შტამპის მომსახურების სისტემა და მისი უტყუარობის გადამოწმების სერვისი, საკანონმდებლო დონეზე ელექტრონული ხელმოწერისა და ელექტრონული შტამპის გამოყენების პროცედურული და საკანონმდებლო ჩარჩოს განსაზღვრა, დამტკიცება და პრაქტიკაში გამოყენება;დისტანციური იდენტიფიკაციის სისტემის განვითარება და ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის ხელმისაწვდომობა, ქვეყანაში არსებული ყველა მომსახურების ეტაპობრივად გადასვლა დისტანციურ ფორმაზე, უცხო ქვეყნის მოქალაქის ელექტრონული სამგზავრო დოკუმენტების აუთენტურობის შემოწმება, ქართული სამგზავრო დოკუმენტების მიმართ გაზრდილი ნდობა საერთაშორისო საზოგადოებაში, მიგრაციის ერთიანი ანალიტიკური სისტემის შექმნა. 99 საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები ახალი სერვისებისთვის პლატფორმის მომზადება და 6 დისტანციური სერვისის დანერგვა ; ყველა დისტანციური სერვისის 20%-ის მიღების შესაძლებლობა მომხმარებლის დისტანციური იდენტიფიკაციის სისტემით ; მონაცემთა კარგვის არასანქცირებული წვდომის მონიტორინგის სისტემა (DLP) დანერგვა მომხმარებლების 95%-თან ; საზოგადოებრივი ცენტრების აშენება და აღჭურვა ; მონაცემთა ბაზებში იდენტიფიცირებული ხარვეზების 70% გასწორება ; დანერგილი ბიომეტრიულ მონაცემებზე წვდომის ავტომატური სერვისი ქვეყნის შიდა კომპეტენტური უწყებებისთვის ; მომსახურების შედეგად შექმნილი დოკუმენტების 50%-ის გაცემა ციფრული ხელმოწერისა და ციფრული შტამპის გამოყენებით სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური (53 00) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური პროექტის აღწერა და მიზანი იურიდიულ დახმარებაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა;მაღალი ხარისხის მომსახურების უზრუნველყოფა;მაღალი საზოგადოებრივი ცნობადობა იურიდიული დახმარების სისტემის შესახებ; პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი უფასო იურიდიული დახმარების ხელმისაწვდომობა და მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება;უფასო იურიდიული დახმარებით სარგებლობის უფლების შესახებ საზოგადოების ინფორმირებულობის დონის გაზრდა. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები უფასო იურიდიული დახმარების ბენეფიციართა რაოდენობის არანაკლებ 2%-ით გაზრდა საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის ფუნქციონირების გაძლიერების ღონისძიებები (საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი (41 01) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს ტერიტორიაზე, თავისუფლების შეზღუდვის ადგილებში ადამიანის უფლებათა დაცვის მდგომარეობაზე გეგმიური და მოულოდნელი (დაუგეგმავი) მონიტორინგის განხორციელება;წამებისა და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის ან სასჯელის პრევენციის მიზნით რეკომენდაციების შემუშავება;მონიტორინგის ანგარიშების მომზადება და მათი წარდგენა;საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიშების გამოცემა და სხვადასხვა დონეზე წარდგენა;ადამიანის უფლებათა სავარაუდო დარღვევების შესახებ განცხადების/საჩივრების მიღება, განხილვა და შესაბამისი რეაგირება;შემუშავებული რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგი, მათი განხორციელების შეფასება;საქართველოს სახალხო დამცველის რეგიონული ოფისების მუშაობის მხარდაჭერა და მათი გაზრდა;ადამიანის უფლებათა სფეროში საგანმანათლებლო კამპანიების განხორციელება, მათ შორის სოციალური რეკლამის დამზადება და მედიის საშუალებით გავრცელება;სამიზნე აუდიტორიებისთვის საგანმანათლებლო აქტივობების განხორციელება;საქართველოს სახალხო დამცველის საინფორმაციო ბიულეტენის ყოველთვიური გამოცემა;ადამიანის უფლებათა თემატიკაზე ყოველთვიურად საჯარო დებატების გამართვა, კონკურსების ჩატარება, სხვადასხვა პუბლიკაციების გამოცემა და გავრცელება;ტოლერანტობის კულტურის განვითარებისა და თანასწორუფლებიანი გარემოს ჩამოყალიბების ხელშეწყობა;უმრავლესობისა და უმცირესობის ჯგუფებს შორის მრავალმხრივი დიალოგის ხელშეწყობა;ეროვნული და რელიგიური 100 უმცირესობების ინტეგრაციის პროცესის ხელშეწყობა;რელიგიური და ეთნიკური უმცირესობების მდგომარეობის მონიტორინგი, არსებული ტენდენციების გამოკვეთა და ანალიზი, ტოლერანტობის საკითხებზე რეკომენდაციებისა და წინადადებების მომზადება და წარდგენა შესაბამისი სახელმწიფო უწყებებისთვის;მთავრობის ადამიანის უფლებათა სამოქმედო გეგმის და შემწყნარებლობისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის ეროვნული სამოქმედო გეგმის მონიტორინგი, რელიგიათა და ეროვნულ უმცირესობათა საბჭოების ჩართულობით;ბავშვთა უფლებრივი მდგომარეობის ზედამხედველობა, როგორც ცენტრში, ისე რეგიონებში; არასრულწლოვანთა სასჯელაღსრულების დაწესებულებების მონიტორინგის გაძლიერება;სკოლამდელი დაწესებულებების მონიტორინგი;24 საათიანი სახელმწიფო ზრუნვის ქვეშ მყოფი არასრულწლოვნების მომზადების ზედამხედველობა სამზრუნველო დაწესებულებიდან გასვლის მიმართულებით;საქართველოში გენდერული თანასწორობის დაცვის კუთხით არსებული ეროვნული და საერთაშორისო აქტების შესრულების მონიტორინგი,სახალხო დამცველის აპარატში შემოსული გენდერული თანასწორობის საკითხის დარღვევასთან დასკვნების/რეკომენდაციების/წინადადებების პროექტების დაკავშირებული განცხადება/საჩივრების შესწავლა და შესაბამისი მომზადება;საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ გენდერული თანასწორობის სფეროში მოქმედ სახელმწიფო თუ არასახელმწიფო ორგანოების და ორგანიზაციების საქმიანობის, გამოცდილების განზოგადება და საქართველოში დანერგვის ორგანიზება;შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების უფლებრივი მდგომარეობის მონიტორინგი;შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მიმართ ეფექტური სახელმწიფო პოლიტიკის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ინტერესების ადვოკატირება;გაეროს „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციით“ დადგენილი მოთხოვნების შესრულებაზე მონიტორინგის განხორციელება;ე.წ. გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესწავლა და მონიტორინგი;„დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული ფუნქციების შესრულება; ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის მონიტორინგის განხორციელება თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროში. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ადამიანის უფლებების დარღვევევის აღმოჩენა და დაფიქსირება; საქართველოს ტერიტორიაზე თავისუფლების შეზღუდვის ადგილებში წამებისა და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის ან სასჯელის გამოყენების პრაქტიკის აღმოფხვრა და მათი პრევენცია;დისკრიმინაციისა და ქსენოფობიის გამოვლინების პრევენცია;რელიგიურ და ეთნიკურ უმცირესობათა უფლებების დაცვის მდგომარეობის გაუმჯობესება და მათი სამოქალაქო ინტეგრაციის პროცესის გაძლიერება;სახალხო დამცველის მიერ განხილული და შესწავლილი ადამიანის უფლებათა დარღვევის ფაქტების სახალხო დამცველის ანგარიშში და რეკომენდაციებში ასახვა. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის თანამშრომელთა პროფესიული გადამზადების მიზნით ჩატარებული ტრენინგების/სემინარების/სასწავლო გაცვლითი ვიზიტების აღწერა/ რაოდენობა ; საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის მიერ განხილული განცხადებების რაოდენობა, როგორც ცენტრალურ ისე რეგიონულ დონეზე ; დარღვეული უფლებების ფაქტებზე საქართველოს სახალხო დამცველის მიერ გაცემული რეკომენდაციების/წინადადებების/შუამდგომლობების რაოდენობა ; პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ფარგლებში განხორციელებული ვიზიტების რაოდენობა წლის განმავლობაში ; აღდგენილი უფლებების ფაქტების და მათი რაოდენობის მონიტორინგი ; ინდივიდუალური კონსულტაციების რაოდენობა ; ყველა ტიპის დახურული დაწესებულებების მოცვა გეგმიური და არაგეგმიური მონიტორინგის ფარგლებში ერთიანი სახელმწიფო საინფორმაციო ტექნოლოგიების მხარდაჭერის განვითარება (26 06) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - სმართ ლოჯიქი 101 პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - „სმართ ლოჯიქში“ მენეჯერული პროცესების დანერგვა სხვადასხვა უწყებებისათვის IT სერვისების სრული სპექტრის მიწოდების მიზნით, კერძოდ: ქსელური უზრუნველყოფა, ელ-ფოსტის სერვისი, ონლაინკომუნიკაციის საშუალებები, ტელევიდეოკონფერენცია, დროისა და დავალებების მართვის პროგრამული უზრუნველყოფა, უსაფრთხოების ერთიანი პოლიტიკის გატარება, არასასურველი და მავნე ელფოსტის, პროგრამებისა და ვირუსებისგან დაცვა, სახელმწიფო სტრუქტურებისათვის ერთიანი IT-მხარდაჭერის სატელეფონო ცენტრის შექმნა და ინციდენტების მართვა, ციფრული სატელეფონო სერვისი, სახელმწიფო ორგანიზაციებში დასაქმებულთა კომპიუტერული ტექნიკის ადგილზე მომსახურება და სხვა სერვისები, რომლებიც აუცილებელია თანამედროვე გარემოში სრულყოფილი ოპერირებისათვის;ინფორმაციული ტექნოლოგიების სერვისების მიწოდების ახალი, თანამედროვე „Cloud Computing“-ის „IaaS“ მოდელის დანერგვა, რომელიც დანახარჯების ეკონომიით უზრუნველყოფს მრავალი ორგანიზაციის ინფორმაციულ ტექნოლოგიებზე მოთხოვნის დაკმაყოფილებას;სახელმწიფო ორგანიზაციებში პროცესების ავტომატიზებისა და ელექტრონულ მმართველობაზე გადასვლის მიზნით შესაბამისი კვლევის ჩატარება და კონკრეტული ინოვაციური ბიზნეს გადაწყვეტილების შექმნა, რაც გულისხმობს, კონკრეტულ შემთხვევაში, პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავებას კონკრეტული დამკვეთისთვის და მაქსიმალურად მორგებას მის ბიზნეს პროცესებზე;სისხლის სამართლის საქმეთა ავტომატიზაციის პროგრამული უზრუნველყოფის სხვადასხვა მოდულის შექმნისთვის პროექტის გეგმის შედგენა და ამოცანის ჩამოყალიბება, სხვადასხვა ორგანიზაციის ჩართვა ავტომატიზებულ სისტემაში (ადვოკატურა, სასჯელაღსრულების სისტემა, განრიდებისა და მედიაციის პროგრამაში მონაწილე სოციალური მუშაკები), ასევე სასამართლოს ჩართვისთვის საჭირო ინტეგრაციის მოდულის შემუშავება. დევნილთა ბაზის პროგრამული უზრუნველყოფის დახვეწა-განახლება და ვებ-ტექნოლოგიაზე გადაწერა;ქვეყნის მასშტაბით შესაბამისი ორგანიზაციებისთვის ზუსტი დროის გამოყენების მიზნით, სპეციალური ტექნიკური მოწყობილობების დანერგვა, რომლის მეშვეობითაც შესაძლებელი იქნება გარანტირებულად ზუსტი და მდგრადი დროის განსაზღვრა, რაც გამორიცხავს დოკუმენტებსა და პროცესებში მითითებული დროის უზუსტობას. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი სახელმწიფო სტრუქტურების მომსახურებაზე აყვანა, მომსახურების მიმღები დაწესებულებების ინფრასტრუქტურული ტექნიკის შეძენისა და მათ მხარდაჭერაზე გაწეული დანახარჯების შემცირება; სისტემების უსაფრთხოებისა და მონაცემთა დაცულობის დონის გაზრდა; IT სერვისის მიწოდების ახალი, თანამედროვე ტექნოლოგიის დანერგვა „Cloud Computing“-ის „IaaS “მოდელის გამოყენებით;დანახარჯების კონტროლისა და ანგარიშსწორების მარტივი მექანიზმები;სისხლის სამართლის საქმეთა ავტომატიზაციის პროგრამულ უზრუნველყოფაში ახალი ორგანიზაციების ჩართვისთვის მოდულების შექმნა და სისტემაში ჩართვის განხორციელება. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები სისხლის სამართლის საქმეთა ავტომატიზაციის პროგრამულ უზრუნველყოფაში ადვოკატურის, განრიდებისა და მედიაციის პროგრამის სოციალური მუშაკების, სასჯელაღსრულების სისტემისა და სასამართლო სისტემის ჩართვა ; მომსახურების მიმღები დაწესებულებების სისტემებზე არასანქცირებული წვდომისა და ვებ-გვერდების გატეხვის განულება ; “Billing“ სისტემის საშუალებით მომხმარებლის მიერ გამოყენებული სიმძლავრეების მიხედვით ანგარიშსწორება ; მომსახურებაზე აყვანილი ორგანიზაციების პოტენციური დანახარჯების შემცირება საშუალოდ 30%-ით ; პრობლემის წარმოქმნის შემთხვევაში, მწარმოებელთან ინციდენტის რეგისტრაციის შესაძლებლობა და მწარმოებლის მხრიდან რეაგირება 24 საათის განმავლობაში ; გლობალურ ინტერნეტზე წვდომის არარსებობის შემთხვევაში, სახელმწიფო დროის შეუფერხებლად მიწოდების გაგრძელება ელექტრონული მმართველობის განვითარება (26 05) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - მონაცემთა გაცვლის სააგენტო პროექტის აღწერა და არსებული საინფორმაციო სისტემებისთვის მონაცემთა ადაპტერის დამატება ერთიან სისტემასთან კავშირის უზრუნველსაყოფად. 102 მიზანი ინფორმაციასთან წვდომის გაუმჯობესება, მისი დაცულობა და საიმედოობა. სისტემის საშუალებით ახალი კომბინირებული ელექტრონული სერვისების შექმნა. მოსახლეობისთვის მომსახურების მიწოდება ერთი ფანჯრის პრინციპით და ნაკლები დანახარჯებით;მოქალაქის პორტალში ყველა იმ ელექტრონული სერვისის ინტეგრირება, რომელთაც ცენტრალური და ადგილობრივი მმართველობის ორგანოები სთავაზობენ მოქალაქეებს, ბიზნესს თუ არასამთავრობო სექტორს;საკონტეინერო გადაზიდვების პროცესში (იმპორტ/ექსპორტი) ჩართული კერძო და სახელმწიფო სუბიექტებს შორის ინფორმაციის მიმოცვლის პროცესის გამარტივების მიზნით, საქართველოს საერთაშორისო ვაჭრობის მხარდამჭერი სისტემის შექმნა;საკონტეინერო გადაზიდვების განხორციელება ბათუმისა და ფოთის პორტის გავლით. სისტემამ უნდა მოიცვას ყველა სახის სახმელეთო და საჰაერო ტვირთი. სისტემის ინტეგრაცია მსგავსი პროფილის საერთაშორისო სისტემებთან;სახელმწიფო დაწესებულებებს შორის ოფიციალური დოკუმენტბრუნვის განხორციელება გაცვლის დაცული ინფრასტრუქტურის ელექტრონულად, ერთიან სტანდარტზე დაფუძნებით და ინფორმაციის ფარგლებში;ინფორმაციულ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით საკანონმდებლო ინიციატივის მომზადება, ინფორმაციული უსაფრთხოების პოლიტიკისა და სტანდარტების ჩამოყალიბება;სპეციალური კითხვარის შემუშავება, რომლის საშუალებითაც სახელმწიფო დაწესებულებებს საშუალება მიეცემათ, შეაფასონ საკუთარი მონაცემები და მოახდინონ იმ ცხრილების, მონაცემთა მასივებისა და ელექტრონული სერვისების იდენტიფიცირება, რომელთა გამოქვეყნებაც შესაძლებელია ღია მონაცემების პორტალზე − data.gov.ge;ინფორმაციული უსაფრთხოების მართვის სახელმწიფო სისტემის შექმნა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი მონაცემთა გაცვლის ინფრასტრუქტურაში ჩართული ის სახელმწიფო ორგანიზაციები და მთელი კრიტიკული ინფრასტრუქტურა, რომლებიც ახორციელებენ ელექტრონული სერვისების მიწოდებას; სხვადასხვა სახის ელექტრონული სერვისების (მათ შორის, ადგილობრივი მმართველობის ორგანოების ელექტრონული სერვისები) ხელმისაწვდომობის ზრდა მოქალაქის პორტალის მეშვეობით; ერთიანი სავაჭრო ქსელის სისტემის გაშვება და მისი მოქმედების არეალის ზრდა; ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის სახელმწიფო სისტემაში ჩართული სახელმწიფო დაწესებულებები და შესაბამისად გაზრდილი დოკუმენტბრუნვა; მონაცემთა ერთიან სახელმწიფო რეესტრში ასახული საბიუჯეტო ორგანიზაციებისა და კრიტიკული ინფრასტრუქტურის მონაცემთა ზრდა;ღია მონაცემების იდენტიფიკაციის, შეგროვების, გამოქვეყნებისა და შეფასების ადმინისტრაციული მექანიზმისა და შესაბამისი პროცედურების შექმნა. ღია მონაცემების პორტალის შემუშავება; ინფორმაციული უსაფრთხოების პოლიტიკის დანერგვა კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტებში; მსხვილ სახელმწიფო და კრიტიკული ინფრასტრუქტურის ორგანიზაციებში ინციდენტების გამოვლენის ზრდა. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები სახელმწიფო დაწესებულებებიდან საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვის სერვისის საშუალებით გაგზავნილი ელექტრონული გზავნილის რაოდენობა ; მონაცემთა გაცვლის ინფრასტრუქტურაში ჩართული იმ სახელმწიფო ორგანიზაციებისა და კრიტიკული ინფრასტრუქტურის სუბიექტების რაოდენობა ; ღია მონაცემების პორტალზე გამოქვეყნებული მონაცემთა ცხრილი (dataset) და API ; მონაცემთა გაცვლის ინფრასტრუქტურაში ტრანზაქციების რაოდენობა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი (51 00) პროექტის განმახორციელებელი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი საჯარო და კერძო პირებისთვის კონსულტაციის გაწევა მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებულ საკითხებზე; პროექტის აღწერა და მიზანი მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებული განცხადებების განხილვა; 103 მონაცემთა დამუშავების კანონიერების შემოწმება (ინსპექტირება) საჯარო და კერძო დაწესებულებებში; საზოგადოების ინფორმირება მონაცემთა დაცვის მდგომარეობისა და მასთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ; პერსონალური მონაცემების დამუშავების ევროპული სტანდარტების დასანერგად შესაბამისი ნორმატიული აქტებისა და რეკომენდაციების მომზადება, ინსპექტირების მეთოდოლოგიის შემუშავება და შემდგომი დახვეწა, სხვა ქვეყნებში მონაცემთა გადაცემაზე კონტროლის გაუმჯობესება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები საჯარო და კერძო სექტორებში უზრუნველყოფილი პერსონალური მონაცემების დაცვის მაღალი სტანდარტი; ამაღლებული მოქალაქეთა ცნობიერება მათი პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის შესახებ; გეგმიური და არაგეგმიური ინსპექტირების შედეგად გამოვლენილი სისტემური ხასიათის დარღვევების შემცირებული მაჩვენებელი ; საჯარო და კერძო სუბიექტებისთვის გაწეული კონსულტაციების გაზრდილი რაოდენობა სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური (48 00) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური დაზღვევის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის გატარება; სადაზღვევო ბაზრის ფინანსური სტაბილურობისათვის ხელის შეწყობა; პროექტის აღწერა და მიზანი სადაზღვევო საქმიანობის განზოგადება; სავალდებულო დაზღვევების შესახებ სტანდარტების შემუშავება; სადაზღვევო კომპანიებისთვის ლიცენზიების გაცემა, მათ შორის პიროვნული ლიცენზიების გაცემა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ნორმატიული ბაზის განვითარება/სტანდარტიზაცია და ევროკავშირის კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაცია. სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო (50 00) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო 104 პროექტის აღწერა და მიზანი საჯარო სამსახურის სფეროში ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და შესაბამისი საქმიანობის კოორდინაციის ხელშეწყობასაჯარო სამსახურის რეფორმის კონცეფციის იმპლემენტაციასაჯარო სამსახურში ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურების მუშაობის კოორდინაციათანამდებობის პირთა ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციების დროულად შევსებისა და საზოგადოებისათვის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.საჯარო დაწესებულებებში სტაჟირების გავლის პროგრამის კოორდინაცია და კონტროლი.საჯარო სამსახურის სფეროში არსებული მდგომარეობისა და ნორმატიული აქტების შესრულების ანალიზი სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაციები (11 00 - 19 00) პროექტის განმახორციელებელი სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაციები პროექტის აღწერა და მიზანი სახელმწიფო რწმუნებულის − გუბერნატორის ადმინისტრაცია შესაბამის სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოებთან კოორდინირებულად შეიმუშავებს ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების განვითარების სტრატეგიებისა და პრიორიტეტების დოკუმენტებს, ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენის მიზნით მოამზადებს წინადადებებს, გააკონტროლებს სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევის პროცესს და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების საქმიანობას. ნორმატიული აქტების სისტემატიზაცია და მთარგმნელობითი ცენტრის განვითარება (26 10) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმებით გათვალისწინებულ სფეროებსა და პრიორიტეტულ მიმართულებებში არსებული ევროპული კანონმდებლობის, სტანდარტებისა და რეგულაციების შესაბამისი ქართული ნორმატიული ბაზის თარგმნის განხორციელება;საქართველოს ნორმატიული აქტების თარგმნა ინგლისურ ენაზე და ევროკავშირის კანონმდებლობის თარგმნა ქართულ ენაზე. თარგმნილი სამართლებრივი აქტების ოპერატიული განთავსება ვებ-გვერდზე და მათი სრული ხელმისაწვდომობა დაინტერესებული მომხმარებლისათვის. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ტერმინოლოგიაზე მუშაობის შემუშავებული მეთოდი და შექმნილი, სისტემატიზებული და ადმინისტრირებული ტერმინოლოგიური ბაზა; თარგმნილი ვერსიებისა და საჯარო ტერმინოლოგიური ბაზის ხელმისაწვდომობა; თარგმანის ხარისხის მართვის მექანიზმის დანერგვა. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები შესრულებული თარგმანის სიზუსტე − 100% ; 2015 წლის ბოლოსთვის თარგმნილი 200 საკანონმდებლო აქტი ინგლისური ენაზე საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარების და სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა (06 03) 105 პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი საარჩევნო რეფორმების ხელშეწყობა; კომპეტენციის ფარგლებში მონიტორინგის განხორციელება; პროექტის აღწერა და მიზანი ადგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან მჭიდრო თანამშრომლობა; საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელეთა სერტიფიცირების ჩატარება; პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის განვითარებისა და ჯანსაღი, კონკურენტუნარიანი პოლიტიკური სისტემის ჩამოყალიბების ხელშეწყობისათვის „მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონით გათვალისწინებული ფონდის ფუნქციების შესრულება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები კვალიფიკაცია ამაღლებული მოხელეები; ამომრჩეველთა ინფორმირება და საარჩევნო პროცესებში მათი აქტიური ჩართვა. საარჩევნო პროცესებში ჩართული ჯგუფების (ეთნიკური უმცირესობების, მოწყვლადი ამომრჩევლის, ახალგაზრდების, ქალების) რაოდენობა ; დაფინანსებული საგრანტო პროექტების რაოდენობა იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა (26 09) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - იუსტიციის სახლი პროექტის აღწერა და მიზანი მომსახურების ხარისხის განვითარების მიზნით სსიპ - იუსტიციის სახლის წინა ხაზის თანამშრომლების პერიოდული გადამზადება, პროდუქტებისა და მომსახურების პროცესების განვითარება, იუსტიციის სახლში დამატებითი კერძო და სახელმწიფო სერვისების ინტეგრაცია, მომხმარებელთა კმაყოფილების კვლევის რეგულარული განხორციელება; სერვისების ცნობადობის ზრდის მიზნით მარკეტინგული და პიარ ღონისძიების განხორციელება. საერთაშორისო მასშტაბით იუსტიციის სახლის კონცეფციის ექსპორტის მიზნით და ბრენდის პოპულარიზაცია დაინტერესებულ ქვეყნებში. იუსტიციის სახლების შესაბამისი ტექნიკითა და ინვენტარით მომარაგება. იუსტიციის სახლის ყველა ფილიალში იგეგმება ღონისძიებები სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ხარვეზის გამოვლენისა და მათი აღმოფხვრის მიზნით;საქართველოს მასშტაბით იუსტიციის სახლის ახალი ფილიალების აშენება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი მომხმარებლების ინტერესებიდან გამომდინარე მათთვის სერვისის მაღალკვალიფიციური მიწოდება;კმაყოფილი მომხმარებლების მაღალი პროცენტული მაჩვენებელი;იუსტიციის სახლში არსებულ სიახლეებზე ინფორმირებული მომხმარებლების რაოდენობის მაღალი მაჩვენებელი;იუსტიციის სახლის კონცეფციის გაზიარება დაინტერესებული უცხო სახელმწიფოებისათვის; იუსტიციის ახალი სახლები სხვადასხვა ადმინისტრაციულ ცენტრში: ფოთში, მცხეთაში, თიანეთში, ყაზბეგში, ბორჯომში, სამტრედიაში, ლაგოდეხში. 106 საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები იუსტიციის სახლის ფილიალის გახსნა ყველა იმ ადმინისტრაციულ ტერიტორიულ ერთეულში, სადაც მოსახლეობის რაოდენობა საშუალოდ 20 000 - 30 000-ს უტოლდება ან აღემატება ; კვალიფიკაციის ასამაღლებელ ტესტირებაში თანამშრომელთა 85%-ის მიერ მინიმალური ზღვრის გადალახვა ; ხარისხის სტანდარტის დახვეწის ხარჯზე მისტიური კვლევით მიღებული საშულო ქულა − 90 107 იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა სახელმწიფო მხარდაჭერა და რეინტეგრაციის ხელშეწყობა 2015 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 2016 წლის გეგმა 2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა 34 02 განსახლების ადგილებში დევნილთა შენახვა და მათი საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება 61,097.0 61,097.0 - 62,050.0 62,050.0 62,050.0 34 01 იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა 8,903.0 8,903.0 - 8,950.0 8,950.0 8,950.0 25 05 იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა 3,500.0 3,500.0 - 30,000.0 30,000.0 30,000.0 22 00 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 1,350.0 1,350.0 - 1,400.0 1,400.0 1,400.0 74,850.0 74,850.0 - 102,400.0 102,400.0 102,400.0 დასახელება კოდი სულ პრიორიტეტის დაფინანსება განსახლების ადგილებში დევნილთა შენახვა და მათი საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება (34 02) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო (სამინისტროს აპარატი) იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა მიმართ სახელმწიფო სტრატეგიის განხორციელების სამოქმედო გეგმის განახლება და მის შესაბამისად, იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების ღონისძიებების განხორციელება, მათთვის საცხოვრებელი ფართის პროექტის აღწერა და მიზანი (შეძენა, აშენება, რეაბილიტაცია) კერძო საკუთრებაში გადაცემა; დევნილთა გრძელვადიანი განსახლების მიზნით, თბილისსა და საქართველოს სხვა რეგიონებში მდებარე შენობების სარემონტო- 108 სარეაბილიტაციო სამუშაოებთან და ახალი საცხოვრებელი ბინების მშენებლობასთან დაკავშირებული მომსახურების შესყიდვა; სავალალო მდგომარეობაში მყოფი დევნილთა ყოფილი კომპაქტურად ჩასახლების ობიექტების შესწავლა და შემდგომში მათი რეაბილიტაცია, დევნილთა, ლტოლვილისა ან ჰუმანიტარული სტატუსების მქონე პირთა რაოდენობის დაზუსტება და ადმინისტრაციული ხარჯების დაფინანსება სათანადო სამართლებრივი აქტის საფუძველზე; საქართველოში იძულებით გადაადგილებული მოსახლეობის საცხოვრებელი, სოციალური და ეკონომიკური რეინტეგრაციის ხელშეწყობა; იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის ფულადი დახმარების გაწევა, სამინისტროს მიერ დადგენილი წესით; ფართების დაქირავების მიზნით დევნილთა ოჯახების ყოველთვიური სოციალური დახმარებების გაცემა; დევნილთა გრძელვადიანი განსახლების მიზნით, რეაბილიტირებული და ახალაშენებული შენობების ელექტროენერგიის, გარე საკანალიზაციო, ბუნებრივი აირის და წყლის სისტემების მიერთება და მოწყობა, სათანადო სამართლებრივი აქტის საფუძველზე; იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესების მიზნით, დევნილთა საკუთრებაში არსებულ ობიექტებში ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულების თანადაფინანსება, სათანადო სამართლებრივი აქტის საფუძველზე; გრძელვადიანი განსახლებისათვის განსაზღვრულ ობიექტებში (აშენებული, რეაბილიტირებული) დევნილთა გრძელვადიანი განსახლების ღონისძიებების დასრულებამდე, ობიექტების დაცვის მომსახურების შესყიდვა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი დევნილთა გრძელვადიანი განსახლება, ჩასახლების ობიექტებში გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და საცხოვრებელი პირობები. საბოლოო შედეგის შეფასების იძულებით გაადგილებული პირებისათვის კერძო საკუთრებაში გადაცემული საცხოვრებელი ბინების რაოდენობა ; ჩასახლებული ინდიკატორები გარემონტებული ობიექტების რაოდენობა იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა (34 01) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს ტერიტორიული ორგანოები ; საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი ქვეყნის პოლიტიკური, სოციალურ-ეკონომიკური და დემოგრაფიული მდგომარეობის გათვალისწინებით დევნილთა, ლტოლვილთა, პროექტის აღწერა და მიზანი ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა, თავშესაფრის მაძიებელთა, რეპატრიანტთა მიგრაციული ნაკადების რეგულირება, მათი დროებითი ან მუდმივი განსახლების ორგანიზება, ადაპტაციისათვის და საზოგადოებაში ინტეგრაციისათვის საჭირო პირობების შექმნა 109 და სოციალური დაცვა; დევნილი მოსახლეობის თვითკმარობის გაზრდა, სახელმწიფოზე მათი დამოკიდებულების შემცირება-აღმოფხვრა და უკიდურესად გაჭირვებული, დაუცველი დევნილების ერთიან სოციალურ პროგრამებში ინტეგრირება საერთო კრიტერიუმების საფუძველზე; რეპატრიანტის სტატუსის მაძიებელთა აპლიკაციების სისტემატიზაცია, ანალიზი და განხილვა შესაბამისი გადაწყვეტილების მისაღებად; არალეგარული მიგრაციის პრევენცია, დროებითი ლეგალური შრომითი მიგრაციის შესაძლებლობის გაზრდა; რეადმისიის ხელშეკრულების საფუძველზე დაბრუნებულთა რეინტეგრაციის უზრუნველყოფა და შესაბამისი მონაცემთა ბაზის შექმნა; ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უძრავ ქონებაზე საკუთრების უფლების მოთხოვნის მქონე დევნილების გამოკვეთა, აღნიშნული ქონების შემდგომი პრივატიზაციის პროცესის მოსამზადებლად; ეკომიგრანტთა განსახლების ორგანიზება და ახალ საცხოვრებელ ადგილებზე მათი ადაპტაცია-ინტეგრაციის პროცესის ხელშეწყობა. იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა (25 05) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი იძულებით გადაადგილებული პირების სოციალური დაცვის, მათი ღირსეული ცხოვრების პირობების შექმნის და საზოგადოებრივ პროექტის აღწერა და მიზანი ცხოვრებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით დევნილი მოსახლეობის სახცოვრებელი სახლების მშენებლობა-რეაბილიტაცია და იძულებით გადაადგილებულ პირთა კომპაქტურ დასახლებებში ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი დევნილთა დასახლებებში გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა; იძულებით გადაადგილებული პირების სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესება. საბოლოო შედეგის შეფასების იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის აშენებული და რეაბილიტირებული სახლების რაოდენობა და ხარისხი ინდიკატორები შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი (22 00) პროექტის განმახორციელებელი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი პროექტის აღწერა და მიზანი გამყოფი ხაზების ორივე მხარეს მცხოვრებ მოსახლეობას შორის ნდობის აღდგენის, მათი შერიგებისა და დეოკუპაციისათვის 110 საფუძვლის მომზადების მიზნით, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ჰუმანიტარული, სოციალ-ეკონომიკური და ნდობის გაღრმავების მიმართულებით განსახორციელებელი პროექტების ხელშეწყობა და კოორდინაცია.ეთნიკური უმცირესობების საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა, მათთვის განათლების, მედიისა და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა, სახელმწიფო ენის ცოდნის დონის ამაღლება და მათი კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება-განვითარება.რეინტეგრაციის მიზნით ჩართულობის სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის განხორციელება. 111 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი 2015 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 2016 წლის გეგმა 2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა 33 02 ხელოვნების დარგების განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ 72,305.0 58,205.0 14,100.0 73,200.0 74,800.0 76,000.0 39 02 სპორტის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები 54,589.0 54,529.0 60.0 54,600.0 55,600.0 56,600.0 42 00 მაუწყებლობის ხელშეწყობა 42,420.0 40,820.0 1,600.0 48,000.0 52,400.0 56,950.0 33 04 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა 19,148.0 16,748.0 2,400.0 19,200.0 19,400.0 19,500.0 45 01 სასულიერო განათლების ხელშეწყობის გრანტი 14,683.0 14,683.0 - 14,683.0 14,683.0 14,683.0 39 04 ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფო ხელშეწყობის ღონისძიებები 6,600.0 6,300.0 300.0 6,400.0 6,400.0 6,400.0 33 01 საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა 5,887.0 5,887.0 - 6,000.0 6,000.0 6,300.0 39 03 სპორტის სფეროში დამსახურებულ მოღვაწეთა სოციალური დაცვის ღონისძიებები 5,784.0 5,784.0 - 5,800.0 5,800.0 5,800.0 55 00 სსიპ რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო 4,200.0 4,200.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 39 01 სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სფეროების სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა 3,387.0 3,387.0 - 3,400.0 3,400.0 3,400.0 45 09 საქართველოს საპატრიარქოს ა(ა)იპ – ტბელ აბუსერისძის სახელობის უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი 2,449.0 2,449.0 - 2,449.0 2,449.0 2,449.0 45 08 საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი 2,000.0 2,000.0 - 2,000.0 2,000.0 2,000.0 45 03 ა(ა)იპ – ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიის საგანმანათლებლო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი 1,768.0 1,768.0 - 1,768.0 1,768.0 1,768.0 კოდი დასახელება 112 45 04 საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ნინოს სახელობის ობოლ, უპატრონო და მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა პანსიონატისათვის გადასაცემი გრანტი 959.0 959.0 - 959.0 959.0 959.0 45 11 საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზიის სუბსიდირების ღონისძიებები 800.0 800.0 - 800.0 800.0 800.0 45 13 ა(ა)იპ ფოთის საგანმანათლებლო და კულტურულ-გამაჯანსაღებელი ცენტრი 653.0 653.0 - 653.0 653.0 653.0 45 12 ა(ა)იპ – ახალქალაქისა და კუმურდოს ეპარქიის სასწავლო ცენტრისთვის გადასაცემი გრანტი 500.0 500.0 - 500.0 500.0 500.0 45 06 საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი 447.0 447.0 - 447.0 447.0 447.0 45 05 საქართველოს საპატრიარქოს ბათუმის წმინდა მოწამე ეკატერინეს სახელობის სათნოების სავანისათვის გადასაცემი გრანტი 261.0 261.0 - 261.0 261.0 261.0 45 07 წმინდა გიორგი მთაწმინდელის მონასტერთან არსებული სარეაბილიტაციო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი 230.0 230.0 - 230.0 230.0 230.0 45 02 ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა სვიმონ კანანელის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრი 150.0 150.0 - 150.0 150.0 150.0 45 10 ა(ა)იპ – სმენადაქვეითებულ ბავშვთა რეაბილიტაციის და ადაპტაციის ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი 100.0 100.0 - 100.0 100.0 100.0 239,320.0 220,860.0 18,460.0 246,600.0 253,800.0 260,950.0 სულ პრიორიტეტის დაფინანსება 113 ხელოვნების დარგების განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ (33 02) პროექტის განმახორციელებელი სახელმწიფო და დრაამატული თეატრები, ანსამბლები ; საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო ქვეყნის პოპულარიზაციის და მისი პოზიტიური იმიჯის ჩამოყალიბების მიზნით ისეთი ღონისძიებების გატარება, რომლებიც გააღვივებენ ინტერესს საქართველოს მიმართ და დაუმკვიდრებენ მას სათანადო ადგილს ევროპული ცივილიზაციის ისტორიულ და მიმდინარე კონტექსტში;სახელოვნებო ორგანიზაციებში კრეატიული აზროვნების დანერგვა-ხელშეწყობა, ქართული ხელოვნებისა და ლიტერატურის ტრადიციების დაცვა და განვითარება;კლასიკური და თანამედროვე ხელოვნების პოპულარიზაციის მიზნით სხვადასხვა სახელმწიფო პროგრამების შემუშავება და განხორციელება;საერთაშორისო ფორუმებში მონაწილეობის უზრუნველყოფა და ანალოგიურ ღონისძიებათა საქართველოში მოწყობა;ქვეყანაში ხელოვნების პოპულარიზაცია, საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში საერთაშორისო თეატრალური, მუსიკალური, სახვითი, კინო და საბალეტო ხელოვნების, წიგნის ფესტივალების, კონცერტებისა და პროექტის აღწერა და მიზანი გამოფენების მოწყობა-ხელშეწყობა;შემოქმედებითი (მათ შორის ფოლკლორული) კოლექტივებისა და ინდივიდუალური გამოფენებში მონაწილეობის შემსრულებლების სხვადასხვა ქვეყნებში გასამართ ფესტივალებში, კონკურსებსა და ხელშეწყობა;რეგიონებში თეატრების ხელშეწყობა, აგრეთვე მათი სადადგმო ხარჯების დაფარვის თანადაფინანსება;კულტურის სფეროს მდგრადობის და ფინანსური გაძლიერების უზრუნველყოფა;კულტურის განვითარების სტრატეგიული გეგმის შემუშავება და მისი განხორციელების გზების დასახვა გადაუდებელი და ახლად წარმოქმნილი პრობლემების სწრაფად გადაჭრა;სამეზობლო პოლიტიკის შემუშავება, ერთობლივი ღონისძიებების ჩატარება;განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოებული ბავშვებისა და ახალგაზრდების ხელშეწყობა მათ მიერ შექმნილი პროდუქტების კომერციალიზაციისათვის;საინვესტიციო პროექტების შერჩევა, მომზადება, განხორციელება და მონიტორინგი. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საქართველოს, როგორც უნიკალური და უძველესი კულტურით, ასევე თანამედროვე კულტურით ღირსეული ადგილის დაკავება მსოფლიო კულტურის სივრცეში;განვითარებული და გაღრმავებული კულტურული ურთიერთობები სხვა ქვეყნებთან; საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ჯგუფებში ქვეყნისადმი პოზიტიური განწყობის ამაღლება. საქართველოს დედაქალაქსა და რეგიონებში განხორციელებული ახალი დადგმებით, გასტროლებით, კონცერტებით, კონკურსებით, ფესტივალებით, გამოფენებით, კინოფილმების ჩვენებით, ახალი წიგნებით, ეროვნულ უმცირესობათა კულტურის წარმოჩინებით,კულტურულ ცხოვრებაში შეზღუდული შესაძლებლობების,მქონე პირთა ინტეგრირებით საქართველოს მოქალაქეების ინფორმირებულობის ამაღლება, გემოვნების დახვეწა და ხელოვნებაში მიმდინარე პროცესებისადმი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. გაუთვალისწინებელი პრობლემებისა და კრიზისების წარმატებული მართვა;კულტურის სფეროს მდგრადობის მიღწევა. ქართველ ხელოვანთა მიღწევები, მათი აღიარება საერთაშორისო ასპარეზზე და დადებითი გამოხმაურება მედიაში ; საქართველოსა და საზღვარგარეთ ორგანიზებული მუსიკალური ფესტივალების, სპექტაკლების და გამოფენების რაოდენობა ; საბოლოო შედეგის შეფასების საზღვარგარეთ ჩატარებული საქართველოს კულტურის პრეზენტაციის დღეების რაოდენობა ; განხორციელებული ღონისძიებებისადმი ინდიკატორები მასმედიის, საზოგადოების ინტერესის, ღონისძიებებზე დამსწრეთა, რეალიზებული ბილეთების, მათ შორის ტურისტების დასწრების მაჩვენებლები ; ეროვნულ უმცირესობათა კულტურის განვითარების მხარდამჭერი პროექტების რაოდენობა სპორტის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები (39 02) პროექტის სსიპ ქართული სპორტის მუზეუმი ; სსიპ საქართველოს ოლიმპიური რეზერვების მზდების ეროვნული ცენტრი ; სპორტისა და 114 განმახორციელებელი ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს აპარატი ქართული ფეხბურთის განვითარებისათვის ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა, საფეხბურთო ინფრასტრუქტურის განვითარება და მისი რეაბილიტაცია. ეროვნული, სხვადასხვა ასაკობრივი, ქალთა და ფუტსალის ნაკრებებისათვის ყველა საჭირო პირობის შექმნა;ქართული რაგბის შემდგომი განვითარება და საერთაშორისო ასპარეზზე ღირსეულად წარმოჩენა;ქართული კალათბურთის განვითარებისათვის ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა, საკალათბურთო ინფრასტრუქტურის განვითარება და მისი რეაბილიტაცია, ეროვნული ნაკრები და სხვადასხვა ასაკობრივი ნაკრები გუნდებისათვის ყველა საჭირო პირობების შექმნა, შემდგომი წინსვლისათვის ხელის შეწყობა და ყოველმხრივი დახმარება;საქართველოში სპორტის შემდგომი განვითარება, ქვეყნის ნაკრები გუნდების მზადება და მონაწილეობა საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატები, პირველობები, მსოფლიო და ოლიმპიური თამაშები, საერთაშორისო ტურნირები, სასწავლო საწვრთნელი შეკრებები);ფარიკაობის, ჭადრაკის, ხელბურთის განვითარებისათვის ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა, სახეობების მიხედვით შესაბამისი ინფრასრტუქტურის განვითარება, ეროვნული, ასაკობრივი და ქალთა ნაკრებებისათვის სათანადო პირობის შექმნა;საქართველოს ჩემპიონატების, პირველობების ჩატარება, სპორტული რეზერვის და მაღალი კლასის სპორტსმენთა მომზადება, სპორტის შემდგომი პოპულარიზაცია და სპორტის პროპაგანდისათვის ხელშეწყობა;ოლიმპიური პროექტის აღწერა და მიზანი თამაშებისათვის მეტი ოლიმპიური ლიცენზიის მოსაპოვებლად საქართველოს ნაკრები გუნდების მზადება და ოლიმპიადებზე საქართველოს სპორტსმენთა მონაწილეობის ხელშეწყობა;პარაოლიმპური სპორტის განვითარებისათვის ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა, ადაპტირებული ინფრასტრუქტურის განვითარება და არსებული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია. პარასპორტსმენთა სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება;საქართველოს კადეტთა და იუნიორთა ნაკრები გუნდების წევრობის კანდიდატების მომზადება;საქართველოს რეგიონებში ბავშვთა და მოზარდთა მასობრივი სპორტის განვითარება, რეგიონებში სპორტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მასობრივი სპორტისა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა და დანერგვა, საჯარო სკოლების ჩაბმა სპორტულ გასართობ თამაშებში;საქართველოში სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და რეაბილიტაცია, მატერიალურ-ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, სპორტული დანიშნულების ობიექტების, დარბაზებისა და სტადიონების შეკეთება, აღდგენა, მშენებლობა. რეგიონებში სპორტული ცხოვრების განვითარება, სპორტული ინვენტარის, ეკიპირებისა და მოწყობილობების შეძენა;ქართული სპორტის წარმატებების ამსახველი მასალების შეკრება, დაკომპლექტება, აღრიცხვა, შენახვა-დაცვა, შესწავლა და პოპულარიზაცია;ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი „თბილისი-2015-ისთვის“ შესაბამისი სპორტული რეზერვის მომზადება სპორტის 9 სახეობაში. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული ბავშვები და მოზარდები;მოსახლეობაში დანერგილი ცხოვრების ჯანსაღი წესი;ქვეყნის ნაკრები გუნდების შევსება ახალგაზრდა პერსპექტიული სპორტსმენებით;გაუმჯობესებული სპორტული ინფრასტრუქტურა;ფიფას სტანდარტებით მოწყობილი საფეხბურთო ინფრასტრუქტურა, შესაბამისი ინვენტარით, ეკიპირებით და სათანადო სამედიცინო დონის მომსახურეობით უზრუნველყოფილი ნაკრებები;მსოფლიო, ოლიმპიური და ევროპის ჩემპიონებისა და პრიზიორების გაზრდილი რაოდენობა. საერთაშორისო სტანდარტების და თანამედროვე ინვენტარით აღჭურვილი სპორტული ობიექტების რაოდენობა ; საქართველოდან საბოლოო შედეგის შეფასების ოლიმპიური, მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონებისა და პრიზიორების რაოდენობა ; სპორტულ ჯგუფებსა და სექციებში ჩაბმულ ბავშვთა ინდიკატორები და მოზარდთა რაოდენობა მაუწყებლობის ხელშეწყობა (42 01) 115 პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიო ; სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებელი პროექტის აღწერა და მიზანი საზოგადოების ინტერესების გათვალისწინებით გადაცემების, ფილმებისა და სპორტული ღონისძიებების, ასევე საზოგადოებრივპოლიტიკური გადაცემების მომზადება და გაშუქების უზრუნველყოფა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი უწყვეტი ეთერის უზრუნველყოფა, საზოგადოებისათვის ხარისხიანი საინფორმაციო და ტელეგადაცემების მიწოდება. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა (33 04) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო ; სახელმწიფო მუზეუმები და სახლ-მუზეუმები ; საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო მატერიალური და არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის, კულტურის უძრავი და მოძრავი ძეგლების კულტურულ ღირებულებათა აღრიცხვა;საქართველოს მუზეუმებისა და მუზეუმ-ნაკრძალების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება, ტექნიკური ხელშეწყობა და სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა, დაცვა და პოპულარიზაცია. პროექტის აღწერა და მიზანი ინფრასტრუქტურის განვითარება, სარეაბილიტაციო-სარესტავრაციო ღონისძიებების განხორციელება;სამუზეუმო კოლექციების დიაგნოსტიკა, ექსპონატთა რესტავრაცია, აღრიცხვა, ინვენტარიზაცია და პასპორტიზაცია;UNESCO-ს ვალდებულებების შესრულება, ქვეყნის ფარგლებს გარეთ არსებულ საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა მონიტორინგი, შესწავლა, შესაბამის სახელმწიფოებთან ერთად ერთობლივი ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ქვეყნის კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება;მუზეუმებისა და კულტურული განვითარება;კულტურული მემკვიდრეობის ადგილებში ტურისტების რაოდენობის ზრდა. ძეგლების ინფრასტრუქტურის საბოლოო შედეგის შეფასების ვიზიტორთა რაოდენობა ; რესტავრირებული კულტურული ძეგლების და ექსპონატების რაოდენობა ინდიკატორები მუზეუმების ხელშეწყობა (33 04 01) პროექტის განმახორციელებელი სახელმწიფო მუზეუმები და სახლ-მუზეუმები ; საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო მუზეუმების ახალ ექსპოზიციათა და მოძრავ გამოფენათა მოწყობა. მუზეუმებში არსებული ექსპონატების განახლება, მუზეუმების მართვის თანამედროვე სისტემის დანერგვა, მუზეუმების ფონდების პასპორტიზაცია, ახალი გამოცემები, საგანმანათლებლოპროექტის აღწერა და მიზანი სამეცნიერო პროგრამების შემუშავება და განხორციელება;მუზეუმებში დაცული კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშების დაცვაკონსერვაცია თანამედროვე გამოცდილების გათვალისწინებით;მუზეუმებში დაცული საგანძურის დაცვის პირობების გაუმჯობესება და ტექნიკური პრობლემების მოგვარება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი მუზეუმების ინფრასტრუქტურის და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება;რესტავრირებულ და კონსერვირებულ მუზეუმებში დაცული კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშები;მუზეუმების კოლექციების, კატალოგებისა და გზამკვლევების 116 მომზადებითა და გამოცემით მუზეუმებში დაცული ეროვნული კულტურული მემკვიდრეობის პოპულარიზაცია;საქართველოს მუზეუმების პოპულარიზაციის გაზრდილი დონე – ექსპოზიციები, გამოფენები, გამოცემული კატალოგები, გზამკვლევები. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები გამოცემული სამუზეუმო მეთოდოლოგიური ლიტერატურა ; საზღვარგარეთ მოწყობილი გამოფენების და წარმოდგენილი ექსპოზიციების რაოდენობა ; მუზეუმებში ვიზიტორთა რაოდენობა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა (33 04 02) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო საქართველოს არქიტექტურული კომპლექსების (ისტორიული დასახლებებისა და ქალაქების), კულტურული მემკვიდრეობის ცალკეული ნიმუშების დაცვა და რეაბილიტაცია;მუზეუმებისა და მუზეუმ-ნაკრძალების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება, ტექნიკური ხელშეწყობა და შესაბამისი პირობების შექმნა მათი სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის;სამუზეუმო კოლექციების დიაგნოსტიკა, ექსპონატთა რესტავრაცია, აღრიცხვა, ინვენტარიზაცია და პასპორტიზაცია;კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა მდგომარეობის კონტროლის, პრევენციული კონსერვაციისა და რისკისათვის მზადყოფნის მიზნით ეფექტური მექანიზმების შექმნა;ერთიანი საინფორმაციო სისტემის/სივრცის შექმნის მიზნით, კულტურული მემკვიდრეობის მონაცემთა ბაზის პროექტის აღწერა და მიზანი შევსება;კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა/კომპლექსთა კონსერვაცია-რესტავრაცია მომავალი თაობებისათვის შესანარჩუნებლად და ტურიზმისათვის მიმზიდველი გარემოს შესაქმნელად;კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა და UNESCO-ს ვალდებულებების შესრულება;კვლევის შედეგად მიღებული ახალი მასალების, მუზეუმ-ნაკრძალების შესახებ გზამკვლევების, ქართული ხუროთმოძღვრებისა და სხვა მასალების წიგნებად, ალბომებად, კრებულებად გამოცემა;არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშების ინვენტარიზაცია, მათი დაცვისა და სისტემატიზაციის მექანიზმების შემუშავება;ქვეყნის ფარგლებს გარეთ არსებული საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა მონიტორინგი, შესწავლა, შესაბამის სახელმწიფოებთან ერთად ერთობლივი ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ისტორიულ-კულტურული ღირებულების მქონე მასშტაბური ძეგლების, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა/კომპლექსთა კონსერვაცია-რესტავრაცია და მომავალი თაობებისათვის შენარჩუნება;ძეგლთა დეტალური სააღრიცხვო, კვლევითი და სხვადსახვა ტიპის დაზიანებათა სადიაგნოსტიკო დოკუმენტაციის შექმნა; კულტურული მემკვიდრეობის უძრავ-მოძრავი ნიმუშების, ობიექტებისა და ძეგლების სისტემატიზაცია, საერთაშორისო სამეცნიერო სივრცეში ჩართვა; მუზეუმებში კულტურული ტურიზმის განვითარება და ტურიზმისათვის მიმზიდველი გარემოს შექმნა; ინფორმაციის შენახვის, განახლებისა და გავრცელების თანამედროვე სტანდარტების დანერგვა; მუზეუმების საგამოფენო-საექსპოზიციო საქმიანობის გააქტიურება კულტურულ-საგანმანათლებლო ფუნქციების განვითარებითა და გაძლიერებით. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები საქართველოს ტერიტორიაზე გამოვლენილი იდენტიფიცირებული, ინვენტარიზირებული და სისტემატიზირებული არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტები/ძეგლები ; ვიზიტორთა რაოდენობა ; კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშებზე მომზადებული 50-მდე სარეაბილიტაციო პროექტის და რესტავრირებული ძეგლების რაოდენობა, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე მის ფარგლებს გარეთ ; კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლილი, სისტემატიზებული ნიმუშები, ობიექტები და ძეგლები ; კულტურული მემკვიდრეობის სფეროში საერთაშორისო ორგანიზაციების ექსპერტთა დასკვნები და შეფასებები 117 სასულიერო განათლების ხელშეწყობის გრანტი (45 01) პროექტის განმახორციელებელი სასულიერო განათლების ხელშეწყობის გრანტი ახალგაზრდების ქრისტიანული ღირებულებებით აღზრდის მიზნით დაფინანსდება საპატრიარქოს 70-ზე მეტი საგანმანათლებლოკულტურული და საქველმოქმედო ორგანიზაცია საქართველოს სხვადასხვა (მ.შ. მაღალმთიან) რეგიონებში, კერძოდ, სასულიერო პროექტის აღწერა და მიზანი აკადემიები და სემინარიები, უნივერსიტეტი, სკოლა-გიმნაზიები,დედათა და ბავშვთა სახლები, ობოლ და მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა პანსიონები, სმენადაქვეითებულ ბავშვთა რეაბილიტაციისა და ადაპტაციის ცენტრი, პროფესიული კოლეჯი და სახელობო სასწავლებლები. ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფო ხელშეწყობის ღონისძიებები (39 04) პროექტის განმახორციელებელი სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს აპარატი ; სსიპ საქართველოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდი ; სსიპ ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი ; სსიპ – საქართველოს მოსწავლე - ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე სხვადასხვა ქვეყნის სახელმწიფო ახალგაზრდულ სტრუქტურებთან თანამშრომლობა, ბავშვთა და ახალგაზრდული კავშირების სახელმწიფოებრივი მხარდაჭერა და წახალისება, არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა, თავისუფალი დროის შინაარსიანად და ეფექტურად ხარჯვის ორგანიზება, საქართველოს ახალგაზრდობის ინტელექტუალური, სულიერი და ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენა, ფორმირება და სრულყოფა;ახალგაზრდა და პოტენციურად მომგებიანი ბიზნეს იდეების მქონე საინიციატივო ჯგუფების ხელშეწყობა;ბავშვთა და ახალგაზრდობის გონებრივ, ფიზიკურ, ზნეობრივ, ესთეტიკურ და სოციალურ-ემოციურ განვითარებაზე ზრუნვა, სხვადასხვა კატეგორიის სოციალურად დაუცველ ბავშვებზე ზრუნვის ხელშეწყობა, მოზარდთა ინტერესების შესაბამისად პროფილური წრეების, ცენტრების, კლუბების და სტუდიების შექმნის ხელშეწყობა. ბავშვებისა და ახალგაზრდების შემეცნებით შემოქმედებითი და დასვენება გაჯანსაღების ფართომასშტაბიანი პროგრამების განხორციელება;კულტურულ-შემოქმედებითი, პროექტის აღწერა და მიზანი შემეცნებითი და გასართობი ღონისძიებების მოწყობა, ქართველი ახალგაზრდების ჩართვა სხვადასხვა ღონისძიებებში, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა, ახალგაზრდების ცოდნისა და უნარების გაღრმავება სხვადასხვა მიმართულებით;პროგრამა „მომავლის ბანაკის“ ფარგლებში ქართველი და უცხოელი ახალგაზრდების აქტიური დასვენებით უზრუნველყოფა;პროგრამა „ახალგაზრდული ფესტივალი-2015“ ფარგლებში კულტურულ-შემოქმედებითი, შემეცნებითი და გასართობი ღონისძიებების მოწყობა, ქართველი ახალგაზრდების ჩართვა სხვადასხვა აქტივობებში, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა, ახალგაზრდების ცოდნისა და უნარების გაღრმავება სხვადასხვა მიმართულებით. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართული, სამოქალაქო თვითშეგნებითა და პატრიოტული სულისკვეთებით გაზრდილი ახალგაზრდები; ბავშვთა და ახალგაზრდული კავშირების აქტივობების ზრდა;ქართველ და უცხოელ ახალგაზრდებს შორის საქმიანი თანამშრომლობა, ახალგაზრდებში გაზრდილი სამოქალაქო ცნობიერება და კანონის პატივისცემა, ახალგაზრდების მხრიდან თავისუფალი დროის შინაარსიანი და ეფექტური ხარჯვა;კულტურულ-შემოქმედებით და საერთაშორისო ღონისძიებებში ჩართული ახალგაზრდები; 118 წახალისებული და მოტივირებული ახალგაზრდები. საბოლოო შედეგის შეფასების ახალგაზრდული ორგანიზაციების რაოდენობის ზრდა ; წარმატებული და ინიციატივიანი ახალგაზრდების რაოდენობის ზრდა ; ინდიკატორები წახალისებული და მოტივირებული ახალგაზრდების რაოდენობის ზრდა საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა (33 01) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო კულტურის, კულტურული მემკვიდრეობისა და ხელოვნების სფეროებში ერთიანი პოლიტიკის შემუშავება, დაგეგმვა და მისი განხორციელების კოორდინაცია;ერთიანი სამუზეუმო პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება;სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა;კულტურის სფეროში განსაკუთრებით ნიჭიერ ბავშვთა და ახალგაზრდა შემოქმედთა მხარდაჭერა;საზღვარგარეთ პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს კულტურის ცენტრების შექმნის ხელშეწყობა, კულტურის დღეების, გაცვლითი გასტროლების, კონკურსების, ფესტივალებისა და გამოფენების ორგანიზება;საქართველოს ტერიტორიაზე უცხოური კულტურის კერებისა და ფონდების შექმნა;კულტურულ ღირებულებათა დაცვა, მათი შესწავლა და პოპულარიზაცია. სპორტის სფეროში დამსახურებულ მოღვაწეთა სოციალური დაცვის ღონისძიებები (39 03) პროექტის განმახორციელებელი სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს აპარატი საქართველოში მცხოვრები წამყვანი სპორტსმენებისა და მწვრთნელების, ნაკრებების მომსახურე პერსონალის, ოლიმპიური ჩემპიონების, საჭადრაკო ოლიმპიადების გამარჯვებულების, ვეტერანი სპორტსმენებისა და სპორტის მუშაკების დახმარება და მათი პროექტის აღწერა და მიზანი ცხოვრების პირობების გაუმჯობესება, თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი საწვრთნელი პროცესის წარმართვისათვის ხელის შეწყობა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საქართველოში მცხოვრები წამყვანი სპორტსმენებისა და მწვრთნელების, ნაკრებების მომსახურე პერსონალის, ოლიმპიური ჩემპიონების, საჭადრაკო ოლიმპიადების გამარჯვებულების, ვეტერანი სპორტსმენების და სპორტის მუშაკების დახმარება და მათი ცხოვრების პირობების გაუმჯობესება;თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი საწვრთნელი პროცესის წარმართვაში ხელშეწყობა. საბოლოო შედეგის შეფასების ფინანსურად უზრუნველყოფილი პროგრამის ბენეფიციარები და სტიმულირებული სპორტსმენების რაოდენობა ინდიკატორები სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სფეროების სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა პროექტის განმახორციელებელი (39 01) საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო 119 ფიზიკური აღრზდისა, სპორტისა და ახალგაზრდობის სფეროში ქვეყნის ერთიანი პოლიტიკის შემუშავება, დაგეგმვა და მისი რეალიზების კოორდინაცია;სპორტის განვითარებისათვის სათანადო პირობების შექმნა და ძირითად მიმართულებათა განსაზღვრა;სპორტსმენთა მომზადების ორგანიზაციული და მეთოდური ხელშეწყობა, სპორტის სფეროში კვალიფიკაციის ამაღლების კოორდინაცია, ერთიანი სპორტული კლასიფიკაციის შემუშავება და დამტკიცება, სპორტის სახეობათა, პროფესიული და მოყვარულთა სპორტული კლუბებისა და ორგანიზაციების სტატუსის განსაზღვრა;სპორტულ ასოციაციებთან, კავშირებთან, სპორტულ ფედერაციებსა და სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა;სპორტში აკრძალულ პროექტის აღწერა და მიზანი მასტიმულირებელ საშუალებათა გამოყენების აღმოფხვრის ღონისძიებათა განხორციელება;სპორტისა და ახალგაზრდობის სფეროში საინვესტიციო და საქველმოქმედო საქმიანობის განხორციელების ხელშეწყობა;ახალგაზრდა მეცნიერთა, სპორტსმენთა და შემოქმედთათვის სახელმწიფო მხარდაჭერა, თავისი კომპეტენციის ფარგლებში სამეცნიერო-საგანმანათლებლო სფეროში სახელმწიფო პროგრამების შემუშავება და შესაბამის უწყებებთან ერთად მათი განხორციელება;თავისი კომპეტენციის ფარგლებში სპორტთან და ახალგაზრდობასთან დაკავშირებული კანონპროექტების შემუშავება;სპორტისა და ახალგაზრდობის სფეროების განვითარებისათვის საჭირო სამშენებლო, სარეკონსტრუქციო და სარემონტო სამუშაოების წარმოება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი სპორტისა და ახალგაზრდობის სფეროში გატარებული ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკა. . ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხობრების წესის დამკვიდრება ; სპორტისა და ახალგაზრდობის სფეროსთან დაკავშირებული საბოლოო შედეგის შეფასების შესაბამისობაში მოყვანილი კანონმდებლობა; სპორტის მასობრიობა ; სპორტის სფეროში მაღალი შედეგები; ახალგაზრდული ინდიკატორები ინიციატივების წახალისება სსიპ რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო (55 00) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო საქართველოში რელიგიის სფეროში არსებულ მდგომარეობის კვლევა და საქართველოს მთავრობისთვის წარდგენა; რელიგიური გაერთიანებებისათვის პრობლემატურ საკითხებზე და რელიგიის სფეროში განათლების შესახებ რეკომენდაციების და წინადადებების პროექტის აღწერა და მიზანი შემუშავება; საქართველოში არსებული რელიგიური გაერთიანებებისათვის საბჭოთა ტოტალიტარული რეჟიმის დროს მიყენებული ზიანის ნაწილობრივ ანაზღაურების უზრუნველყოფა. 120 საერთაშორისო ურთიერთობები და ევროატლანტიკურ სივრცეში ინტეგრაცია 21 00 დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი სულ პრიორიტეტის დაფინანსება 2018 წლის გეგმა ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 2017 წლის გეგმა 20 00 2016 წლის გეგმა საგარეო პოლიტიკის განხორციელება მ.შ. საკუთარი სახსრები 28 01 მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები დასახელება 2015 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი 99,660.00 99,600.00 60 104,700.00 104,700.00 109,700.00 3,100.00 3,100.00 0 3,100.00 3,100.00 3,100.00 1,200.00 1,200.00 0 1,200.00 1,200.00 1,200.00 103,960.0 103,900.0 60.0 109,000.0 109,000.0 114,000.0 საგარეო პოლიტიკის განხორციელება (28 01) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი საერთაშორისო არენაზე ქვეყნის ინტერესების გატარება, საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტებისა და დასახული ამოცანების შესრულება;საერთაშორისო თანამეგობრობის დახმარებით საქართველოს დეოკუპაციისა და ოკუპანტი სახელმწიფოს მხრიდან საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის პატივისცემის უზრუნველყოფა, ოკუპირებული ტერიტორიების არაღიარების პოლიტიკის განმტკიცება;რუსეთზე საერთაშორისო თანამეგობრობის ზეწოლის გაძლიერების მიზნით შესაბამისი ღონისძიებების გატარება, რათა მან სრულად შეასრულოს 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება; რუსეთის მიერ საქართველოს წინააღმდეგ ძალის გამოუყენებლობის ვალდებულების აღება;ოკუპირებული რეგიონების მიმართ საქართელოს სახელმწიფო სტრატეგიის განხორციელება;ევროკავშირთან საქართველოს პოლიტიკური და ეკონომიკური ინტეგრაციის გაძლიერება; 121 ნატო–ში გაწევრიანების პროცესის ხელშეწყობა;ევროპის ქვეყნებთან თანამშრომლობის გაღრმავება და საქართველოს საგარეო პოლიტიკური მიზნების მიმართ მათი მხარდაჭერის უზრუნველყოფა;აშშ–თან სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტიით გათვალისწინებული პროექტების განხორციელება და მისი როლის გაძლიერება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მხარდაჭერის პროცესშირუსეთთან ურთიერთობების ნორმალიზება;დემოკრატიისა და ეკონომიკური განვითარების ორგანიზაცია სუამ-ის და შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაციის (BSEC) ფორმატში რეგიონული და რეგიონთაშორისი თანამშრომლობის გაძლიერება და კონკრეტული პროექტების განხორციელება;ქართული პროდუქციისთვის ახალი ბაზრების მოპოვება, ქვეყნის ეკონომიკაში ინვესტიციების მოზიდვა, ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა და სტიმულირება;საზღვარგარეთ ქართული კულტურისა და ინტელექტუალური პოტენციალის წარმოჩენის ხელშეწყობა;უცხოეთში მყოფი საქართველოს მოქალაქეების უფლებების დაცვა, მათთვის შეღავათანი პირობების შექმნა და სოციალური უსაფრთხოების დონის ამაღლება. საგარეო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა (28 01 01) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს საგარეოს საქმეთა სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის დარჩენილ წევრ ქვეყნებთან დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარება; საქართველოს დიპლომატიური დაწესებულებების ქსელის გაფართოება; არსებული წარმომადგენლობების მიერ გადაფარვის არეალის გაზრდა;ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაციის პროცესის ინტენსიფიკაცია;ევროკავშირის „აღმოსავლეთ პარტნიორობის“ ინიციატივის ფარგლებში დაგეგმილ ღონისძიებებში საქართველოს აქტიური მონაწილეობა;საქართველოს და ევროკავშირის შორის ასოცირების შეთანხმების დროებითი გამოყენება და ასოცირების დღის წესრიგის განხორციელება; ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის იმპლემენტაცია და საქართველო-ევროკავშირის პოლიტიკური დიალოგის ინტენსიფიკაცია; ევროკავშირის ერთიანი უსაფრთხოებისა და თავდაცვის პოლიტიკის (CSDP) ფარგლებში თანამშრომლობის გაღრმავება; უელსის სამიტის შედეგად საქართველოსთვის „სპეციალური პაკეტის განხორციელების ხელშეწყობა; ნატო-ს წევრ ქვეყნებთან აქტიური პოლიტიკური კონსულტაციების წარმოება; წლიური ეროვნული პროგრამით გათვალისწინებული რეფორმების სათანადოდ წარმოჩენა;საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტების განხორციელების მიზნით ორმხრივი და მრავალმხრივი ურთიერთობების შემდგომი განვითარება და ინტენსიფიკაცია;საერთაოშიროსო ორგანიზაციების ფარგლებში (გაერო, ეუთო, ევროპის საბჭო) თანამშრომლობის გაღრმავება საქართველოში დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებებათა დაცვის განმტკიცების მიზნით, კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების პროცესში მათი როლის გასაძლიერებლად;აფხაზეთის სავაჭრო-სამრეწველო პალატის აქტიური ჩართულობის ხელშეწყობა რეგიონულ დასაერთაშორისო ღონისძიებებში, მისი ცნობადობის ამაღლების მიზნით. აფხაზეთის რეგიონშირეგისტრირებული ბიზნესოოპერატორების ქართულ და უცხოურ ბიზნეს წრეებთან, საქართველოსცენტრალურ ხელისუფლებასთან შეთანხმებით, საქმიანი კავშირების გაღმავების ხელშეწყობა.მდგრადი ეკონომიკური განვითარების მიზნით, თანამედროვე საერთაშორისო ეკონომიკურ ურთიერთობებში საქართველოს სრულფასოვანი მონაწილეობა და ამ პროცესებში დიპლომატიური ურთიერთობების აქტიური გამოყენება;საზღვარგარეთ საქართველოს მოქალაქეთა ეფექტური მომსახურება და კრიზისულ სიტუაციებში შესაბამისი დახმარების გაწევა, მათი კანონიერი უფლებებისა და ინტერესების დაცვის კუთხით მუშობის გაუმჯობესება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და სხვადასხვა ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანოების მიერ საქართველოს მხარდამჭერი რეზოლუციების და სხვა დოკუმენტების მიღება; საქართველოს დევნილების და იძულებით გადაადგილებული პირების 122 პრობლემატიკის აქტუალიზაცია საერთაშორისო არენაზე;ჟენევის საერთაოშორისო მოლაპარაკებების ფორმატისა და დღის წესრიგის შენარჩუნება და ძირითად საკითხებზე პროგრესის მიღწევა; ოკუპირებული რეგიონების არაღიარებასთან და რუსეთის, როგორც ოკუპანტ სახელმწიფოსთან დაკავშირებით ერთიანი მტკიცე პოზიციის ჩამოყალიბება საერთაშორისო არენაზე;ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების და ასოცირების დღის წესრიგის იმპლემენტაციისთვის შემუშავებული ეროვნული სამოქმედო გეგმით 2015 წელს გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულება; ევროკავშირის „აღმოსავლეთ პარტნიორობის“ ინიციატივის ფარგლებში თანამშრომლობის შემდგომი გაღრმავება; სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის იმპლემენტაციის დასრულება; მაღალი დონის ვიზიტების განხორციელება საქართველოსა და ევროკავშირში;ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის წლიური ეროვნული პროგრამის (ANP) წარმატებით განხორციელების შედეგად ნატოს სტანდარტებთან მიახლოება; „სპეციალური პაკეტით“ გათვალისწინებული ღონისძიებების პრაქტიკული განხორციელებით ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლება და ალიანსში წევრობასთან დაკავშირებული საკითხების გადაწყვეტა;აშშ-ს და ევროპის სახელმწიფოების მხრიდან საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის განმტკიცების, ოკუპირებული ტერიტორიების არაღიარების პოლიტიკის მხარდაჭერის შემდგომი გაძლიერება;ლათინური ამერიკის, კარიბის ზღვის აუზის, აზიის, აფრიკის, ავსტრალიისა და ოკეანეთის რეგიონის ქვეყნებთან დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარება; სხვადასხვა რეგიონის ქვეყნებთან ვიზიტების, კონსულტაციების თუ სხვა სახის ღონისძიებების მეშვეობით მუდმივი კავშირების შენარჩუნება და განმტკიცება;საქართველოს საინვესტიციო გარემოს, ეკონომიკური და ევროკავშირის ბაზარზე შექმნილი რეფორმების, ადგილობრივი რესურსების, აგრეთვე საქართველოს საგარეო სავაჭრო პრეფერენციული სავაჭრო რეჟიმების შესახებ საზოგადოების ინფორმირება;ორმხრივი და მრავალმხრივი თანამშრომლობის გაღრმავება კულტურის, განათლებისა და მეცნიერების სფეროებში, თანამშრომლობა საერთაშორისო ეკონომიკური ორგანიზაციების OECD, WTO, ICAO, IMO, გაეროს ეკონომიკური კომისიებისა (ECOSOC, UNECE, UNESCAP, UNCTAD) და რეგიონული საერთაშორისო ორგანიზაციების (BSEC, სუამი) ფორმატებში;საქართველოს მოქალაქეებისათვის სხვადასხვა სახის დახმარების აღმოჩენა პრობლემების მოგვარების კუთხით, ასევე, მათი უზრუნველყოფა საჭირო დოკუმენტაციით. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები საქართველოსთან დიპლომატიური ურთიერთობების მქონე ქვეყნების, საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობების და გადაფარვის ქვეყნების რაოდენობა ; საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და სხადასხვა ქვეყნების საკანონმდებლო ორგანოების მიერ საქართვლოს მხარდამჭერი რეზოლუციების/განცხადებების რაოდებონა ; საზღვარგარეთ საქართველოს მოქალაქეების უფლებების დაცვის მიზნით ხელმოწერილი შეთანხმებების და ინიცირებული პროექტების რაოდენობა; საკონსულო დეპარტამენტსა და საზღვარგარეთ საქართველოს საკონსულო სამსახურებს შორის კოორდინაციის მექანიზმების გაუმჯობესება ; ევროკავშირთან პოლიტიკური დიალოგის გაღრმავება ; საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან არაღიარების პოლიტიკის შენარჩუნება/განმტკიცება და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის პატივისცემა საერთაშორისო ორგანიზაციებში არსებული ფინანსური ვალდებულებების უზრუნველყოფა (28 01 02) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი საერთაშორისო ორგანიზაციების აქტიური წევრობა ქვეყნის ეროვნული ინტერესების და უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი საქართველოს იმიჯის გაუმჯობესება საერთაშორისო არენაზე; პოლიტიკური და ეკონომიკური მხარდაჭერის მიღება. 123 შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები საერთაშორისო ორგანიზაციების ეგიდით, საქართველოში განხორციელებული პროექტები ; საერთაშორისო ორგანიზაციებში საქართველოს ფინანსური თუ სხვა ტიპის ვალდებულებების შესრულება საერთაშორისო ხელშეკრულებების და სხვა დოკუმენტების თარგმნა და დამოწმება (28 01 03) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებათა თარგმნის ბიურო პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებების და სხვა ოფიციალური დოკუმენტების თარგმნა, საქართველოში აკრედიტებული უცხოურ ორგანიზაციებთან კავშირების დამყარება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი დოკუმენტების თარგმნის ხარისხის გაუმჯობესება, სხვადასხვა ხელშეკრულებების გაფორმებასთან დაკავშირებული სირთულეების აღმოფხვრა. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები სსიპ - საერთაშორისო ხელშეკრულებათა თარგმნის ბიუროსა და საქართველოში აკრედიტებულ დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებთან გამართული შეხვედრების რაოდენობა ; ხარისხიანად ნათარგმნი დოკუმენტების რაოდენობა ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი (20 00) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - საინფორმაციო ცენტრი ნატოს შესახებ ; ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი პროექტის აღწერა და მიზანი ნატო-საქართველოს კომისიის სხდომების კოორდინაცია;საქართველოს 2015 წლის წლიური ეროვნული პროგრამის შემუშვება და განხრციელების მონიტორინგი და კოორდინაცია; თვით-შეფასების დოკუმენტის მომზადება;საზოგადოების ინფორმირება ნატო-სა და ნატო-საქართველოს ურთიერთობების შესახებ;ნატოსთან არსებით ღონისძიებათა პაკეტის განხორციელებისადმი საერთაშორისო მხარდაჭერის მოპოვების ხელშეწყობა;„ერთის მხრივ, ევროკავშირს და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებსა და მეორეს მხრივ, საქართველოს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმებისა“ და „საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების დღის წესრიგის“ 2015 წლის ეროვნული სამოქმედო გეგმის განხორციელების კოორდინაცია;ევროკავშირის ინიციატივების - „აღმოსავლეთ პარტნიორობის” (Eastern Partnership) და „პარტნიორობა მობილურობისათვის” (Mobility Partnership) ფარგლებში თანამშრომლობის განვითარება;ევროინტეგრაციის საკითხთა კომუნიკაციისა და ინფორმაციის შესახებ საქართველოს მთავრობის 2014-2017 წლების სტრატეგიის 2015 წლის სამოქმედო გეგმის განხორციელების კოორდინაცია;ევროკავშირის დახმარების ფარგლებში გათვალისწინებული საერთაშორისო ფინანსური შეთანხმებების მომზადება და ხელმოწერა, მიმდინარე ევროკავშირის პროექტების დაგეგმვისა და განხორციელების ეფექტური კოორდინაცია დახმარების მიმღები დარგობრივი უწყებების შესაძლებლობების გაზრდა ევროკავშირის დახმარების პროექტების განხორციელების პროცედურების შესახებ. 124 დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი (21 00) პროექტის განმახორციელებელი დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ქართული დიასპორის მაქსიმალური ჩართვა ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკურ და კულტურულ ცხოვრებაში, შესაბამის სახელმწიფო უწყებებთან თანამშრომლობით მათთვის კონკრეტული პროექტების შეთავაზება და მათი პოპულარიზაცია; ყოველწლიურად საქართველოში დიასპორის დღის აღნიშვნა და ამ დღისადმი მიძღვნილ კულტურულ ღონისძიებებში ქართული დიასპორის წარმომადგენელთა ჩართვა; პროექტის აღწერა და მიზანი უცხოეთში მცხოვრები თანამემამულეების, საზღვარგარეთ არსებული დიასპორული ორგანიზაციების, საკვირაო სკოლებისა და შემოქმედებითი კოლექტივების მხარდამჭერი ღონისძიებების დაფინანსება, ქართული სახლების არეალის გაფართოება; საქართველოში და საზღვარგარეთ ბიზნეს-სამეცნიერო ფორუმების გამართვა, ქართული კომპანიების დიასპორულ ორგანიზაციებთან დაკავშირება, უცხოეთში მოღვაწე ქართველი ბიზნესმენებისათვის საინვესტიციო პროექტების შეთავაზება და საქართველოში უცხოური ინვესტიციების მოსაზიდად ქართული დიასპორის კავშირების გამოყენება. 125 სოფლის მეურნეობა 2015 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 2016 წლის გეგმა 2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა 37 01 სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა 270,998.0 230,798.0 40,200.0 242,000.0 238,500.0 232,000.0 37 02 სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა 31,023.0 26,523.0 4,500.0 31,500.0 31,700.0 31,800.0 37 03 მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება 20,221.0 19,921.0 300.0 24,900.0 24,900.0 24,900.0 37 04 სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო კვლევითი ღონისძიებების განხორციელება 13,758.0 13,758.0 - 14,000.0 14,000.0 14,000.0 სულ პრიორიტეტის დაფინანსება 336,000.0 291,000.0 45,000.0 312,400.0 309,100.0 302,700.0 დასახელება კოდი სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა (37 01) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ „სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო“ ; შპს „საქართველოს გაერთიანებული სამელიორაციო სისტემების კომპანია“ ; ააიპ „სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო“ ; საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ქვეყნის აგრარულ სექტორში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და რეფორმების განხორციელება ეროვნული ტრადიციებისა და საერთაშორისო გამოცდილებით; სარწყავი და დამშრობი სისტემის რეაბილიტაცია; პროექტის აღწერა და მიზანი სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის ტექნიკური ექსპლუატაცია და სამელიორაციო დანიშნულების ტექნიკის შეძენა; ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაციის ღონისძიებების განხორციელება; 126 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების ხელშეწყობა; სოფლის მეურნეობის პირველადი წარმოების გადამუშავების და შენახვა-რეალიზაციის რგოლების უზრუნველყოფა იაფი და ხელმისაწვდომი ფულადი სახსრებით; მცირემიწიანი ფერმერებისათვის, რომლებიც ფლობენ 1,25 ჰა-ის ჩათვლით მიწის ფართობს, სარგებლის სახით მიწის ნაკვეთის ხვნის სერვისის ან/და სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების სხვადასხვა საქონლის (სასუქები ან/და სათესლე მასალა ან/და სასოფლოსამეურნეო ქიმიური საშალებები) უსასყიდლოდ მიწოდება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი სარწყავი და დამშრობი ინფრასტრუქტურის განვითარება; სარწყავი მიწების წყლით უზრუნველყოფის გაუმჯობესება; ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის ცნობადობის ზრდა; დამუშავებული ფართობების ხარისხობრივი და რაოდენობრივი მაჩვენებლების ზრდა; სოფლის მეურნეობის დარგში ახალი საწარმოების შექმნა; სოფლის მეურნეობის პირველადი წარმოების გაფართოება; სოფლის მეურნეობის საწარმოებისთვის შეღავათიანი აგროკრედიტის ხელმისაწვდომობის ზრდა; აგროსექტორში სადაზღვევო ბაზრის განვითარება.; შეღავათიანი აგროკრედიტებით დაფინანსებულ პირთა რაოდენობა ; სექტორში დასაქმებულ ფერმერთა რაოდენობა ; სასოფლოსამეურნეო კულტურების მოსავლიანობა ; სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის ექსპორტის ზრდა და ქვეყნის სასურსათო საბოლოო შედეგის შეფასების უსაფრთხოების მაჩვენებლის გაუმჯობესება ; მცირემიწიანი ფერმერების მფლობელობაში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე მოსავლიანობის ინდიკატორები ზრდა ; ლიზინგის სისტემის მეშვეობით დაფინანსებულ პირთა რაოდენობა ; გასარწყავებული და დაშრობილი ფართობების მაჩვენებელი სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა (37 01 01) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო აგროსასურსათო სექტორში შემოსავლების ზრდისა და სასურსათო უსაფრთხოებისათვის საჭირო ღონისძიებების დაგეგმვა და ეფექტურად განხორციელება; პროექტის აღწერა და მიზანი ქვეყანაში სოფლის მეურნეობის, კვებისა და გადამამუშავებელი მრეწველობის პროდუქციის წარმოების ხელშეწყობა; სოფლის მეურნეობის პროდუქციის მწარმოებელთა და მომხმარებელთა ინტერესების ჰარმონიზაციის ხელშეწყობა. სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამის მართვა და ადმინისტრირება რეგიონებში (37 01 02) 127 პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო საინფორმაციო, აგრო-ტექნოლოგიური, აგრო-ტექნიკური, აგრო-საკონსულტაციო,სასწავლო-საკვალიფიკაციო და სხვა ტიპის მომსახურების უზრუნველყოფა. პროექტის აღწერა და მიზანი მოსახლეობის ცხოვრების დონის ამაღლების მიზნით მდგრადი აგრარული პოლიტიკის ეფექტიანი განხორციელება და ქვეყნის სასურსათო უზრუნველყოფის ხელშეწყობა. სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია (37 01 03) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონში სარწყავი და დამშრობი სისტემების რეაბილიტაცია.სამელიორაციო დანიშნულების ტექნიკის, სატრანსპორტო საშუალებების, მანქანა-მექანიზმებისა და მოწყობილობების შეძენა, სამელიორაციო ობიექტებზე საექსპლუატაციო და სარეაბილიტაციო სამუშაოების საწარმოებლად; შპს „საქართველოს გაერთიანებული სამელიორაციო სისტემების კომპანიის“ სუბსიდირება სარწყავი და დამშრობი სისტემების ინფრასტრუქტურის ტექნიკური ექსპლუატაციის ღონისძიებების, მექანიკური სატუმბი სადგურების ფუნქციონირების მიზნით მოსახმარი ელექტროენერგიის ხარჯების, სამელიორაციო დანიშნულების ტექნიკის, სატრანსპორტო საშუალებებისა და სხვა მანქანამექანიზმების მოვლა-შენახვის ღონისძებებისთვის საჭირო ხარჯების დასაფინანსებლად. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი წყლის რესურსების ეფექტური და ეკონომიური გამოყენება; სარწყავი მიწების წყლით უზრუნველყოფის გაუმჯობესება; დაშრობილი და გასარწყავებული მიწის ფართობის ზრდა; სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება; შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები დამატებით 12-14 ათასი ბენეფიციარისთვის მორწყვის გარანტირებული შესაძლებლობა ; 19017 ჰა -ით გაზრდილი სარწყავი მიწების მაჩვენებელი, 1905 ჰა-ით დაშრობილი ფართობი, 16060 ჰექტარზე სარწყავი წყლით უზრუნველყოფის გაუმჯობესება ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაცია (37 01 04) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის გამოფენა-დეგუსტაციების ჩატარება, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება სხვადასხვა წარმომადგენლობითი, კულტურული და სარეკლამო ღონისძიებები. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის ცნობადობის ზრდა. 128 აგროსასურსათო პროდუქციის ექსპორტის ზრდა. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში სავარაუდოდ 8 და ქვეყნის შიგნით 2 გამოფენა-დეგუსტაციის ღონისძიების მოწყობა სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის ღონისძიებები (37 01 05) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ინსტიტუციური განვითარების, სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის ხარისხის და რაოდენობრივი კოეფიციენტის გაუმჯობესების, ადგილობრივ და საერთაშორისო ბაზარზე კოოპერატივების თავის დამკვიდრების მიზნით განხორციელდება:კოოპერატივების მეპაიეთათვის და გამგეობის/დირექტორატის წევრთათვის კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსების ჩატარება ( მენეჯმენტი, გაყიდვები და მარკეტინგი, სამართლებრივი საკითხები, საგადასახადო საქმე, ფინანსური აღრიცხვა, პროგნოზირება, ინფორმატიკა, კოოპერაციის პრინციპების იმპლემენტაცია და სხვა).ტრენერთა ტრეინინგების ჩატარება, რაც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა პროფესიონალების მომზადებას შემდგომში კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსების ჩასატარებლად;კოოპერატივებში თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და მეთოდოლოგიების დანერგვა თეორიული ცოდნის მიწოდების გზით შემდეგი მიმართულებების შესაბამისად: ბიოწარმოება სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებში, მცენარეთა მოვლის, მოყვანისა და სხვადასხვა კლიმატადაპტირებადი ჯიშების მონაცემების და პოტენციალის შესწავლა, ცხოველთა შენახვის, მოვლისა (მათ შორის ვეტსანიტარული მდგომარეობის კონტროლის) და მკურნალობის ინოვაციური მეთოდები და ტექნოლოგიები, ცხოველთა საკვებწარმოების თანამედროვე მიდგომების დანერგვა, რესურსების მენეჯმენტი და სხვა;პილოტურ რეჟიმში კოოპერატივის საქმიანობის ადგილზე პრაქტიკული ტრეინინგები ერთი სრული საწარმოო ციკლის განმავლობაში (კოოპერატივის თანამონაწილეობა 20%);სტანდარტიზაციის ხელშეწყობის ფარგლებში კოოპერატივის შესაბამისი განცხადების განხილვისა დაკმაყოფილების შემთხვევაში, სააგენტო უზრუნველყოფს კოოპერატივის სტანდარტიზაციის პროცესის განსახორციელებლად შესაბამისი საკონსულტაციო კომპანიის მომსახურების ორგანიზაციულ და ფინანსურ ხელმისაწვდომობას. კოოპერატივის საკონსულტაციო კომპანიის ამოცანების წარმატებით დაძლევის შემთხვევაში, მიეცემა შესაძლებლობა განახორციელოს ISO, HACCP ან სხვა საერთაშორისო სერთიფიკატის მიღებისათვის განსახორციელებელი ღონისძებები;კოოპერატივის მეპაიებისთვის სპეციალური ტრეინიგების ჩატარება ერთიანი ელექტრონული მართვის სისტემის მოხმარებაში;ქვეყნის შიგნით გამოფენა-გაყიდვების ხელშეწყობა, რომელზეც შესაბამისი სასაქონლო სახით წარმოდგენილ იქნება კოოპერატივების მიერ წარმოებული და გადამუშავებული პროდუქცია;ე.წ. „საინფორმაციო ბანკის“ სისტემის დანერგვა, რომელიც კოოპერატივებს მისცემს საშუალებას საკუთარი პროდუქციის შესახებ ინფორმაცია მიაწოდოს პოტენციურ შემსყიდველებს როგორც საქართველოში, ასევე საქართველოს ფარგლებს გარეთ. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი თანამედროვე IT ინფრასტრუქტურითა და მაღალკვალიფიციური კადრებით უზრუნველყოფილი კოოპერატივები;კოოპერატივების მიერ წარმოებული პროდუქტის ხარისხის ამაღლება;კოოპერატივების მიერ მოგების მიღების პოტენციალის ზრდა. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები შექმნილი 100-მდე კოოპერატივის ონლაინ-პროფილი ; „საინფორმაციო ბანკში“ განთავსებული 200-დან 300 მდე მომხმარებლის შესახებ ინფორმაცია ; კვალიფიკაცია ამაღლებული 600-დან 900-მდე მეპაიე, ან/და გამგეობის/დირექტორატის წევრი, თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და მეთოდოლოგიების დანერგვის მიმართულებით კვალიფიკაცია ამაღლებული 10-მდე კოოპერატივის მეპაიე და ტრენერთა ტრეინინგავლილი და შესაბამისი სტაჟირებაგავლილი 40-მდე ბენეფიციარი ; კოოპერატივების მიერ წარმოებული ან/და 129 გადამუშავებული პროდუქციის 3 გამოფენა-გაყიდვის ღონისძების ჩატარება ; სახელმძღვანელო მითითებების დისტრიბუცია დაახლოებით 200 კოოპერატივის მეპაიესათვის, ან/და გამგეობის/დირექტორატის წევრისათვის შეღავათიანი აგროკრედიტები (37 01 06) პროექტის განმახორციელებელი ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი სოფლის მეურნეობის პირველადი წარმოების, გადამუშავების და შენახვა-რეალიზაციის საწარმოების უზრუნველყოფა იაფი და ხელმისაწვდომი ფულადი სახსრებით; ბენეფიციარებზე სესხები (ან ლიზინგი) გაიცემა პროექტში მონაწილე საფინანსო ინსტიტუტებიდან, ხოლო ააიპ „სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო“ განახორციელებს ამ სესხების (ლიზინგის) საპროცენტო სარგებელის თანადაფინანსებას და ზოგ შემთხვევაში, მონაწილეობას მიიღებს როგორც სესხების უზრუნველყოფაში, ასევე უზრუნველყოფის სახით წარდგენილი მიწის ნაკვეთების გამოსყიდვაში. თანხა მოხმარდება, როგორც სააგენტოს 2013-2014 წელს "შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტის" ფარგლებში გაცემულ სესხებს, ასევე 2015 წელს გასაცემ სესხებს და ლიზინგს; პროექტის ბენეფიციარი შეიძლება იყოს საქართველოს მოქალაქე ფიზიკური პირი და საქართველოს კანონმდებლობით რეგისტრირებული იურიდიული პირი; სესხის (ლიზინგის) მიზნობრიობაა სოფლის მეურნეობის პირველადი და გადამამუშავებელი წარმოების საბრუნავი და ძირითადი საშუალებების დაფინანსება;სესხის (ლიზინგის) ხანგრძლივობა - 1 წლიდან - 10 წლამდე;სააგენტო დააფინანსებს საპროცენტო სარგებელს არაუმეტეს წლიურ 12%-ს;სესხის (ლიზინგის) მინიმალური ოდენობა - 5,000 ლარი; მაქსიმალური - 10,000,000 ლარი;გასატარებელი ღონისძიებების დეტალური პირობები განისაზღვრება საქართველოს მთავრობის მიერ. სოფლის მეურნეობის დარგში ახალი საწარმოების გახსნა და არსებულის გაფართოება; სოფლის მეურნეობის პირველადი წარმოების გაფართოება; პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი სოფლის მეურნეობის საწარმოებისთვის საბანკო კრედიტების გაიაფება და ხელმისაწვდომობის გაზრდა; სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის ლიზინგით გაცემის ფორმის განვითარება; დარგში საბანკო სექტორის მონაწილეობის გაფართოება. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები აქტიური პორტფელის გაზრდა სავარაუდოდ 100 000 000 ლარით ; სასოფლო-სამეურნეო დარგის დაფინანსებაში არანაკლებ 10 კომერციული ბანკის მონაწილობა ; არანაკლებ 3 000 ახალი სესხის და ლიზინგის გაცემა მცირემიწიან ფერმერთა საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის ღონისძიებები (37 01 07) პროექტის განმახორციელებელი ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი პროექტის პოტენციური ბენეფიციარები არიან ის ფიზიკური პირები, ვისაც საკუთრებაში ან ფაქტიურ მფლობელობაში გააჩნიათ 1,25 130 ჰა-ის ფართობის ჩათვლით მიწის ნაკვეთი. ბენეფიციარები სარგებლის სახით უსასყიდლოდ მიიღებენ მათ საკუთრებაში ან ფაქტიურ მფლობელობაში არსებული მიწის ნაკვეთის ხვნის სერვისს ან/და სასოფლო-სამეურნეო საქონელს, კერძოდ: სასუქებს ან/და სათესლე მასალას ან/და სასოფლო-სამეურნეო ქიმიურ საშუალებებს. გასატარებელი ღონისძიებების დეტალური პირობები განისაზღვრება საქართველოს მთავრობის მიერ. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები სასოფლო სამეურნეო საქმიანობაში ჩართული მცირემიწიანი ფერმერების საქმიანობის სტიმულირება; ბენეფიციარების მფლობელობაში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე მოსავლიანობის ზრდა. 757 ათასზე მეტი ბენეფიციარი მიიღებს ქვეპროგრამით გათვალისწინებულ სარგებელს ; სავარაუდოდ 200 ათასი ჰა მიწის ფართობის მოხვნა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის სესხისა და ლიზინგის ვალდებულებების დაფარვა (37 01 08) პროექტის განმახორციელებელი ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი „არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - სოფლის მეურნეობის განვითარების ფონდის ანგარიშზე თანხის გადარიცხვის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 18 იანვრის N36 და „იაპონური გრანტის პროგრამა 2KR ის ფარგლებში საპარტნიორო ფონდში დეპონირებული თანხების გამოყენების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 27 დეკემბრის N2587 განკარგულებების შესაბამისად სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად გაფორმებული ლიზინგისა და სასესხო ხელშეკრულებების ფარგლებში 2015 წლის ვალდებულების დაფარვა. აგროსექტორის განვითარება/ხელშეწყობა (37 01 09) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ქვეყნის პროექტის აღწერა და მიზანი პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი სხვადასხვა რეგიონში სამელიორაციო სისტემების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელება; სოფლის მეურნეობის სექტორში სალიზინგო სისტემის განვითარება და შესაბამისად სექტორში დასაქმებულ პირთათვის თანამედროვე ძირითადი საშუალებებისადმი ხელმისაწვდომობის ხელშეწყობა;შიდა საირიგაციო ქსელების რეაბილიტაცია;კლიმატზე ადაპტირებული სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოება/გადამუშავება/რეალიზაციის მთლიანი ქსელის განვითარების ხელშეწყობა; სარწყავი მიწების წყლით უზრუნველყოფის გაუმჯობესება; სამეურნეო პროდუქციის წარმოების განვითარება. დაშრობილი და გასარწყავებული მიწის ფართობის ზრდა; სასოფლო- 131 შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 19 000 მდე კომლისათვის წყლით უზრუნველყოფის გაუმჯობესება ; 1000 - მდე მცირე და 30 - მდე 100 000 აშშ დოლარის ოდენობის გრანტების გაცემა აგრობიზნესისა და პირველადი წარმოების სფეროში ; დამატებით მორწყული 30 000 მდე ჰა ფართობი ; 5000 მდე ფერმერისთვის გაუმჯობესებული წყლისა და ნიადაგის მართვის სისტემა აგროდაზღვევის უზრუნველყოფის ღონისძიებები (37 01 10) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი აგროსექტორში სადაზღვევო ბაზრის განვითარება; სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის ხელშეწყობა; კონკურენტუნარიანობის ამაღლება; ფერმერებისთვის შემოსავლების შენარჩუნება და რისკების შემცირება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი აგროსექტორში სადაზღვევო ბაზრის განვითარება. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 10 000 ჰა-მდე სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთებზე მოსავლის დაზღვევა სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა (37 02) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ „სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია“ ; სსიპ „სურსათის ეროვნული სააგენტო“ სურსათის უვნებლობის ეფექტური სისტემის ჩამოყალიბებისა და მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის უზრუნველყოფის მიზნით განხორციელდება: სურსათის/ცხოველის საკვების მწარმოებელი საწარმოების ინსპექტირება, სამომხმარებლო ბაზრის მონიტორინგი და პროდუქციის ლაბორატორიული კვლევა; თურქულის, ჯილეხის, ცოფისა და ბრუცელოზის ვაქცინაცია და ტუბერკულოზის დიაგნოსტიკა; პროექტის აღწერა და მიზანი სადეზინფექციო სამუშაოების უზრუნველყოფა და ლეშების გაუვნებლობა ინსენერატორის მეშვეობით; ცხოველთა იდენტიფიკაცია/პასპორტიზაციის სისტემის ჩამოყალიბება; ვეტერინარული აფთიაქებისა და სამკურნალოების მონიტორინგი; საკარანტინო და მავნე ორგანიზმების გავრცელების წინააღმდეგ შესაბამისი ღონისძიებების ჩატარება და პესტიციდების/აგროქიმიკატების ხარისხის კონტროლი; 132 რეკომენდაციების გამოცემა ფერმერთა ზოგადი ინფორმირებულობის გაზრდის მიზნით; ცხოველთა განსაკუთრებით საშიში ინფექციური და არაინფექციური დაავადებების, მცენარეთა საკარანტინო და სხვა საშიში მავნე ორგანიზმების ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა;ყირიმ-კონგოს ცხელების გავრცელების ადგილებში ცხოველების, მათი სადგომებისა და საძოვრების ინსექტო-აკარიციდიული დამუშავება;სურსათის/ცხოველის საკვების და სასმელი წყლის ხარისხისა და უსაფრთხოების მაჩვენებლების ლაბორატორიული კვლევა. სამომხმარებლო ბაზარზე მავნე სურსათის რეალიზაციის ფაქტების შემცირება/აღკვეთა; განსაკუთრებით საშიში მავნებლებისგან სასოფლო-სამეურნეო კულტურების დაცვა და მოსავლის შენარჩუნება კლიმატური პირობების გათვალისწინებით; პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობის მიღწევა-შენარჩუნება და სამომხმარებლო ბაზარზე უვნებელი ცხოველური წარმოშობის პროდუქტების განთავსება; ბაზარზე უსაფრთხო პრეპარატების მიმოქცევა და წუნდებული პროდუქციის შემცირება/აღკვეთა; ლაბორატორიაში საკვლევად წარმოდგენილი ვარგისი ნიმუშების ოპტიმალურ ვადაში სწორი ტესტირება, რაც საშუალებას იძლევა მოხდეს ამა თუ იმ დაავადებების პროფილაქტიკა და გამოვლენის შემთხვევაში ლოკალიზება-ლიკვიდაცია. მავნებელი სურსათით გამოწვეული მოწამვლის შემთხვევების შემცირება ; საკვლევად წარმოდგენილი ყველა ვარგისი ნიმუშის გამოკვლევის დრო და სიზუსტე ; ცხოველთა ზოონოზური დაავადებების რაოდენობა, ცხოველების ექსპორტის რაოდენობა და საბოლოო შედეგის შეფასების გეოგრაფიული არეალი ; სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის (მცენარეული/ცხოველური) ექსპორტის ზრდა ; სურსათის/ცხოველის ინდიკატორები საკვების მწარმოებელი ბიზნეს-ოპერატორების სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის შესაბამისობა კანონმდებლობით დადგენილ ნორმებთან მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება (37 03) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - ღვინის ეროვნული სააგენტო მევენახეობა-მეღვინეობის დარგის განვითარების, ახალი სამომხმარებლო ბაზრების ათვისების და მომხმარებლის უხარისხო ღვინოპროდუქციისგან დაცვის მიზნით განხორციელდება: პროექტის აღწერა და მიზანი ქართული ღვინოპროდუქციის საერთაშორისო და ადგილობრივი დეგუსტაციების, კონკურსების, გამოფენების და პრეს-ტურების მოწყობა, რომლის ფარგლებშიც ჩატარდება სხვადასხვა წარმომადგენლობითი და კულტურული ღონისძიებები; სპეციალიზირებული უცხოური ჟურნალებისათვის საქართველოს მევენახეობა-მეღვინეობის შესახებ სტატიების მომზადება- 133 გამოქვეყნება; სარეკლამო რგოლების დამზადება და ქართული ღვინის პოპულარიზაციის მიზნით საჭირო სხვა ღონისძებების განხორციელება; ღვინით ვაჭრობის მსოფლიო ჯგუფის (WWTG) მასპინძლობა ბელგიის დედაქალაქ ბრიუსელში; ალკოჰოლიანი სასმელების სერტიფიცირებული პარტიებიდან აღებული ნიმუშების შედარების უზრუნველსაყოფად ლაბორატორიული კვლევის ჩატარება; ვენახების ფართობების აღრიცხვა, რეგისტრაცია, პასპორტიზაცია, სპეციფიკური ზონების საზღვრების დაზუსტება; სპეციალიზირებული სადედე ნარგაობებისა და სანერგეების შერჩევა/მოწყობის ხელშეწყობა; საქართველოს ტერიტორიაზე აღმოჩენილი წიპწების და მერქნის შესწავლის ხელშეწყობა მოლეკულური გენეტიკის მეთოდებით და თანამონაწილეობა არქეოლოგიურ გათხრებში წიპწების მოპოვების მიზნით; ვაზის აბორიგენული ჯიშების და ველური ვაზის შესწავლის ხელშეწყობა მოლეკულური გენეტიკის მეთოდებით; კვლევები არქეოლოგიურ მასალაზე ღვინის ნაშთების აღმოჩენის მიზნით; ლიტერატურული წყაროების მოძიება, შეკრება და პუბლიუკაციების მომზადება ჟურნალებში გამოსაქვეყნებლად; მევენახეობის სფეროში დასაქმებული ფიზიკური პირების მიერ მიღებული ყურძნის მოსავლის რეალიზაციის ხელშეწყობის მიზნით სუბსიდირების განხორციელება. ქართული ღვინოების პოპულარიზაცია და ახალი სამომხმარებლო ბაზრის ათვისება; მომხმარებლის დაცვა ფალსიფიცირებული და უხარისხო პროდუქციისაგან; პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ვენახების ფართობებისა და ვაზის ჯიშების დადგენა; სანედლეულო ბაზის რესურსების დადგენა; ვაზის წარმოშობის შესახებ ჩატარებული კვლევებით მიღებული შედეგების გამოყენებით ქართული ვაზისა და ღვინის პოპულარიზაცია მსოფლიო ბაზარზე. საბოლოო შედეგის შეფასების შიდა და საექსპორტო ბაზარზე დაბალხარისხიანი ან ფალსიფიცირებული პროდუქციის აღკვეთა ; ვენახების ეროვნული კადასტრის ინდიკატორები ფორმირება ; ქართული ღვინოპროდუქტების ექსპორტის მოცულობა 134 სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო კვლევითი ღონისძიებების განხორციელება (37 04) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ „სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი“ პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს ნიადაგების ნაყოფიერების აღდგენა-გაუმჯობესების მიზნით სხვადასხვა რეგიონების ნიადაგების მდგომარეობის შესწავლა და სათანადო ღონისძიებების გატარება;ერთწლოვანი და მრავალწლოვანი კულტურების გენოფონდის მოძიება, აღდგენა, კონსერვაცია, საკოლექციო და სადედე ნარგაობების შექმნა; ხილისა და ბოსტნეულის შენახვისუნარიანობისა და ნედლად შენახვის ტექნოლოგიების კვლევა-შემუშავება; საქართველოში გავრცელებული შინაური ცხოველების, ფრინველების, თევზებისა და სასარგებლო-სამეურნეო მწერების ექსპედიციური კვლევა, გენეტიკური ბანკის შექმნა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი შეიქმნება ნიადაგის ლაბორატორიული კვლევების ერთიანი ეროვნული სტანდარტი; შემუშავდება ერთწლოვანი და მრავალწლოვანი კულტურების მოვლა-მოყვანის თანამედროვე ტექნოლოგიები; დადგინდება ნედლად შენახვის, შრობისა და სწრაფ გაყინვის ოპტიმალური რეჟიმები ნედლეულის სახისა და ჯიშური თავისებურებების გათვალისწინებით; მოძიებული იქნება ადგილობრივი ცხოველთა ჯიშებისა და პოპულაციების, ფრინველების, თევზებისა და სამეურნეო სასარგებლო მწერების ტიპიური სულადობა, მოხდება მათი იდენტიფიცირება. გამოკვლეული და განოყიერებული ნიადაგების რაოდენობა ; მოძიებული და გაუმჯობესებული ადგილობრივი ცხოველთა ჯიშებისა საბოლოო შედეგის შეფასების და პუოპულაციების, ფრინველების, თევზებისა და სამეურნეო-სასარგებლო მწერების რაოდენობა ; ვაზის უნიკალური ჯიშების ინდიკატორები გამრავლება ; ხეხილის ინტროდუცირებული ჯიშების ახალი ბაღების რაოდენობა 135 სასამართლო სისტემა 2015 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 2016 წლის გეგმა 2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა 09 01 საერთო სასამართლოების სისტემის განვითარება და ხელშეწყობა 48,855.0 48,785.0 70.0 48,730.0 48,720.0 49,720.0 08 01 საქართველოს უზენაესი სასამართლო 6,615.0 6,615.0 - 6,615.0 6,615.0 6,615.0 46 00 სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო 26,900.0 3,500.0 23,400.0 26,500.0 26,500.0 26,500.0 07 00 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 3,390.0 3,390.0 - 3,315.0 3,315.0 3,315.0 10 00 საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 2,700.0 2,700.0 - 2,700.0 2,700.0 2,700.0 88,460.0 64,990.0 23,470.0 87,860.0 87,850.0 88,850.0 დასახელება კოდი სულ პრიორიტეტის დაფინანსება სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო (46 00) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიზანია კანონმდებლობით დადგენილი წესით პროექტის აღწერა და მიზანი და კვალიფიციური ექსპერტების მეშვეობით განსაზღვრული ექსპერტიზისა და გამოკვლევების ჩატარება, შესაბამისი დასკვნის შედგენა და გაცემა საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე. 136 საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო (10 00) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო სასამართლო სისტემის მთელი ქვეყნის მასშტაბით გამართული ფუნქციონირებისათვის სააპელაციო და საკასაციო ინსტანციის სასამართლოებში ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის სისტემის დანერგვა; მოსამართლეთა ვაკანტური ადგილების ეტაპობრივად შევსება. შესაბამისად საკვალიფიკაციო გამოცდებისა და კონკურსების ორგანიზება, მოსამართლედ გამწესება იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში სასწავლო კურსის გავლის შემდეგ; პროექტის აღწერა და მიზანი ნაფიცი მსაჯულების და მსაჯულობის კანდიდატების უზრუნველყოფა კანონმდებლობით დადგენილი ყველა იმ ხარჯის ანაზღაურებით, რომელიც დაკავშირებულია მათ მიერ საკუთარი მოვალეობის შესრულებასთან; საქართველოს უზენაესი და საკონსტიტუციო სასამართლოების გამჭირვალობის და საჯაროობის პროცესის გაგრძელება; მოსამართლეთა ჯანმრთელობის დაზღვევით უზრუნველყოფა; საზოგადოებისათვის სასამართლო რეფორმის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. მოსამართლეებსა და სასამართლოს აპარატის თანამშრომლებს შეექმნებათ მყარი სოციალური გარანტიები. 2. მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება სასამართლოების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა. ყველა რაიონული, საქალაქო და სააპელაციო სასამართლო განთავსებული იქნება გარემონტებულ და შესაბამისი სტანდარტით აღჭურვილ შენობაში. 3. მოხდება ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტის განვითარება; 4. გაუმჯობესდება საქმისწარმოება, მართლმსაჯულება გახდება უფრო სწრაფი და ეფექტური; 5. საზოგადოებაში კიდევ უფრო ამაღლდება სასამართლო სისტემის ავტორიტეტი და ნდობის ხარისხი; 6. კონსტიტუციური კანონიერების, ადამიანის კონსტიტუციური უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვა. სასამართლოთა რაოდენობა, სადაც ამოქმედებულია საქმის მართვის წარმოების კომპიუტერული პროგრამა. ერთიან კომპიუტერულ სისტემაში ჩართული სასამართლოების რაოდენობა ; მიმდინარე კონსტიტუციური კანონიერების, ადამიანის კონსტიტუციური უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვა; რეფორმებისა და საკანონმდებლო სიახლეების შესახებ მომზადებული სარეკლამო რგოლების/კლიპების/საგაზეთო პუბლიკაციების რაოდენობა ; ნაფიცი მსაჯულებისა და მსაჯულობის კანდიტატების პროცენტული რაოდენობა, რომელთაც სრულად აუნაზღაურდათ მოვალეობის შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯები ; მოსამართლეთა და სასამართლოს აპარატის თანამშრომელთა სოციალური დაცვის ხარისხი ; მოდერნიზებული და შესაბამისი სტანდარტებით აღჭურვილი სასამართლო შენობების რაოდენობა 137 გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსების მართვა 2015 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 2016 წლის გეგმა 2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა 38 02 გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა 12,700.0 12,700.0 - 12,800.0 12,800.0 12,800.0 38 04 სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 15,555.0 11,855.0 3,700.0 15,000.0 15,100.0 15,200.0 38 03 დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 9,198.0 7,048.0 2,150.0 10,300.0 10,450.0 11,100.0 38 01 გარემოს დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება, რეგულირება და მართვა 6,090.0 6,090.0 - 6,100.0 6,100.0 6,100.0 38 05 სანერგე მეურნეობის სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 877.0 677.0 200.0 950.0 950.0 950.0 38 06 გარემოსდაცვით ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობისა და გარემოსდაცვითი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა 680.0 630.0 50.0 550.0 550.0 550.0 45,100.0 39,000.0 6,100.0 45,700.0 45,950.0 46,700.0 დასახელება კოდი სულ პრიორიტეტის დაფინანსება გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა (38 02) პროექტის განმახორციელებელი გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი გარემოსდაცვითი სახელმწიფო კონტროლის განხორციელება; პროექტის აღწერა და მიზანი გარემოსდაცვითი სახელმწიფო კონტროლის საშუალოვადიანი სტრატეგიის და განსახორციელებელ მოქმედებათა გეგმა-გრაფიკის შემუშავება/განხორციელება; რეგულირების ობიექტების შემოწმებათა განხორციელება ყოველწლიურად დამტკიცებული წლიური გეგმის შესაბამისად; 138 ბუნებრივი რესურსების უკანონო მოპოვების, გარემოს დაბინძურების ფაქტების გამოვლენისა და აღკვეთის, ასევე ორგანიზაციათა მომართვებზე, მოქალაქეთა საჩივრებზე და შეტყობინებებზე რეაგირების მიზნით არაგეგმიური შემოწმებების განხორციელება; რეგულირების ობიექტების მიერ გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის მოთხოვნათა შესრულების ხელშემწყობი ღონისძიებების (პროგრამების) დანერგვა, მათ შორის, ამ მიზნით ელექტრონული საინფორმაციო სისტემების დანერგვა/განვითარება; გარემოსდაცვითი სახელმწიფო კონტროლის სფეროში თანამშრომელთა უწყვეტი სწავლება და კვალიფიკაციის ამაღლების უზრუნველყოფა; პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის შესრულების უზრუნველყოფა. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები რეგულირების ობიექტების რაოდენობა, რომლებიც აკმაყოფილებენ გარემოსდაცვითი ანგარიშების მოთხოვნებს ; გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის დარღვევის ფაქტებზე რეაგირების შედეგები ; სახელმწიფო კონტროლის საშუალოვადიანი სტრატეგიის განსახორციელებელ მოქმედებათა გეგმით დასახული ღონისძიებების შესრულების ანგარიში ; დამტკიცებული წლიური გეგმები და მათი შესრულების ანგარიშები ; კვალიფიკაცია ამაღლებულ თანამშრომელთა რაოდენობა სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა (38 04) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო ტყის მართვის ქმედითი სისტემის ჩამოყალიბების მიზნით სატყეო სფეროში არსებული საკანონმდებლო და მეთოდოლოგიური ბაზის სრულყოფა; ტყის რესურსების მართვის არსებული ელექტრონული სისტემის შემდგომი განვითარება; სააგენტოს თანამშრომელთა უწყვეტი სწავლება და კვალიფიკაციის ამაღლება; პროექტის აღწერა და მიზანი მერქნულ რესურსზე (მ.შ. სათბობი შეშა) მოთხოვნილების დაკმაყოფილების მიზნით ტყეკაფების გამოყოფა; ტყეების მრავალფუნქციური დანიშნულებით გამოყენების მექანიზმების შემუშავება; ტყის მოვლისა და აღდგენის ღონისძიებების განხორციელება; ტყეების ეფექტურად მართვისა და ფიზიკური დაცვის გაუმჯობესების მიზნით სააგენტოს ინსტიტუციონალური გაძლიერებისათვის საჭირო ღონისძიებების განხორციელება; 139 ტყის ფონდის ფუნქიონალური ზონირებისა და ტყის ინვენტარიზაციის ღონისძიებების განხორციელება, ტყის მდგომარეობის შესახებ მონაცემების მიღების, ანალიზისა და სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებების დაგეგმვის ეფექტური სისტემის შექმნა; სახელმწიფო ტყის ფონდის დარეგისტრირებით ტყის ფონდის ტერიტორიების დაზუსტება, რითაც თავიდან იქნება აცილებული ტყის ფონდის ფრაგმენტაცია და ტყის ფართობების შემცირება. ჩამოყალიბებული ტყის ფონდის მართვის ქმედითი სისტემა; საქართველოს ტყეების ეკოლოგიური ფასეულობების, მათ შორის ბიოლოგიური მრავალფეროვნების დაცვა; ტყის ეკონომიკური პოტენციალის ეფექტური გამოყენება გრძელვადიანი სარგებლის მიღების გათვალისწინებით; პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი აღდგენილი ტყის ეკოსისტემები; გაზრდილი ტყით დაფარული ფართობები; მოსახლეობის მერქნული რესურსით მომარაგების მოწესრიგებული სისტემა; მრავალმიზნობრივი ტყითსარგებლობა (ტურიზმი და რეკრეაცია, სატყეო მიწების სასოფლო-სამერნეო მიზნით სარგებლობა, არამერქნული რესურსები და სხვ). საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები მერქნულ რესურსზე (მ.შ. სათბობი შეშა) მოსახლეობის მოთხოვნილების დაკმაყოფილების მიზნით გამოყოფილი ტყეკაფების მოცულობა ; შემუშავებული სატყეო სფეროს მარეგულირებელი ნორმატიული დოკუმენტები და მეთოდოლოგიური ბაზა ; შენარჩუნებული ტყის ფონდის ფართობი ; შემუშავებული ტყის მართვის გეგმები ; კვალიფიციური სპეციალისტების გაზრდილი რაოდენობა დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა (38 03) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ – დაცული ტერიტორიების სააგენტო დაცული ტერიტორიების გაფართოება, ბუნებრივი ეკოსისტემების, ლანდშაფტებისა და ცოცხალი ორგანიზმების დაცვა და აღდგენა ეკოლოგიური წონასწორობის შენარჩუნების მიზნით; საქართველოს „წითელ ნუსხაში“ შეტანილ, გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფ გარეულ ცხოველთა და ველურ მცენარეთა გენოფონდის პროექტის აღწერა და მიზანი დაცვა ბიოლოგიური მრავალფეროვნების შესანარჩუნებლად; უნიკალური და იშვიათი ორგანული, თუ არაორგანული ბუნებრივი წარმონაქმნების დაცვა მათი შენარჩუნების მიზნით; დაცულ ტერიტორიებზე პათოლოგიური კვლევების ჩატარება, დაზიანებული ფართობების დადგენა და მავნებლებთან ბრძოლის 140 მიზნით შესაბამისი პრეპარატების შეძენა; დაცულ ტერიტორიებისათვის ტურიზმის მდგრადი განვითარების სტრატეგიის შემუშავების საფუძველზე ახალი ტურისტული სერვისების დანერგვა, რომლებიც თანხვედრაში არიან ეკოტურიზმის პრინციპებთან; ბუნებრივ და ისტორიულ-კულტურულ გარემოში რეკრეაციის, ჯანმრთელობის დაცვისა და ტურიზმისათვის ხელსაყრელი პირობების შექმნა საქართველოს ეკოტურისტული პოტენციალის გაზრდის მიზნით; ტრადიციული სამეურნეო საქმიანობის დაცვის, აღდგენისა და განვითარების ხელშეწყობა თვითმყოფადი ისტორიულ-კულტურული გარემოს აღდგენისათვის და მის შესანარჩუნებლად. დაცული ტერიტორიების ფართობის ზრდა; პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საქართველოს „წითელ ნუსხაში“ შეტანილი, გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფ გარეულ ცხოველთა და ველურ მცენარეთა გენოფონდის დაცვა; ბუნებრივი წარმონაქმნების შენარჩუნება; ეკოტურიზმის განვითარება და დაცულ ტერიტორიებზე ვიზიტორთა ნაკადის ზრდა; საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები ეკოდერეფნებით ერთმანეთთან დაკავშირებული დაცული ტერიტორიები ; შექმნილი ტრანსასაზღვრო დაცული ტერიტორიების რაოდენობა ; ახალი ეკოტურისტული პროდუქტების რაოდენობა ; საქართველოს უნიკალური ბიომრავალფეროვნების დაცვისა და გადაშენებული სახეობების რეინტროდუქციის (სახეობების აღდგენა ისტორიულ არეალებში) გზით ჯანსაღი პოპულაციების რიცხოვნობის გაზრდილი რაოდენობა ; ვიზიტორთა და შემოსავლების გაზრდილი რაოდენობა გარემოს დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება, რეგულირება და მართვა (38 01) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს აპარატი გარემოს დაცვისა და მოსახლეობის ეკოლოგიური უსაფრთხოების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება, საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფა;ნარჩენების, ქიმიური ნივთიერებების, წყლის, ატმოსფერული ჰაერის, ბიომრავალფეროვნების სახელმწიფო მართვა; მიწის დეგრადაციასთან ბრძოლის ღონისძიებების დაგეგმვა;გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის გაცემის შესახებ პროექტის აღწერა და მიზანი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში დაგეგმილი საქმიანობების შესწავლა (პოტენციური ეკოლოგიური საშიშროების რისკის შეფასება) და გარემოსდაცვით მოთხოვნათა და გარემოს დაცვის ნორმათა გათვალისწინებით დასაბუთებული საექსპერტო დასკვნების მომზადება;ბიომრავალფეროვნების მუდმივი მონიტორინგის ფარგლებში განხორციელებული ცხოველთა, მათ შორის საქართველოს წითელ ნუსხაში შეტანილი სახეობების აღრიცხვა და მდგომარეობის შეფასება; საინფორმაციო კამპანიებისა და ღონისძიებების ჩატარება, 141 სახელმწიფო, არასამთავრობო, ბიზნეს და საერთაშორისო სექტორთან თანამშრომლობის გაძლიერება;დაინტერესებული მხარეებისთვის სხვადასხვა საინფორმაციო საშუალების მეშვეობით ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი გარემოს ეკოლოგიური წონასწორობის შენარჩუნება, ბუნებრივი რესურსების შენარჩუნება და მათი მდგრადი გამოყენება;ცხოველთა, მათ შორის საქართველოს წითელ ნუსხაში შეტანილი სახეობების საწყისი მონაცემთა ბაზის შექმნა; ცხოველთა სახეობების ეფექტური დაცვის მექანიზმების შემუშავება; საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება გარემოსდაცვით საკითხებზე, გარემოსდაცვით აქტივობებში საზოგადოების ჩართულობა. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები ცხოველთა, მათ შორის საქართველოს წითელ ნუსხაში შეტანილი სახეობების მონაცემთა ერთიანი ბაზა ; განახლებული გარემოსდაცვითი კანონმდებლობა ; საქმიანობის შესწავლის საფუძველზე მიღებული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების პროცედურის თანახმად შენარჩუნებული გარემოს ეკოლოგიური წონასწორობა ; შემუშავებული და დამტკიცებული დარგობრივი გარემოსდაცვითი სტრატეგიები ; კანონმდებლობის შესაბამისად გაცემული გარემოზე ზემოქმედების ნებართვები სანერგე მეურნეობის სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა (38 05) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - სატყეო საბაზისო სანერგე მეურნეობა მაღალი ხარისხის სარგავი მასალის (ნერგები) გამოყვანა ტყისა და ქარსაფარი ზოლების აღდგენა-განაშენიანებისათვის, მუნიციპალიტეტებისა და ქალაქგამწვანების, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და კერძო მოთხოვნების დაკმაყოფილებისათვის; ტყის ჯიშთა სარგავი მასალის გამოყვანისათვის ტრადიციული მეთოდისა (ღია გრუნტში) და ასევე კონტეინერული მეთოდის პროექტის აღწერა და მიზანი (სასათბურე მეურნეობაში) გამოყენება; გამოყვანილი ნერგების სახეობების ზრდა;ელექტრული ქსელების ხაზობრივი ნაგებობებისა და მაგისტრალური მილსადენების დაცვის ზონების უსაფრთხო ფუნქციონირების ფარგლებში საქართველოს „წითელი ნუსხაში“ შეტანილი სახეობების გარემოდან ამოღებით (ჭრით) გარემოსთვის მიყენებული ზიანის შესარბილებლად მათი დაცვა-აღდგენის ხელშეწყობა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ტყისა და ქარსაფარი ზოლების აღდგენა/განაშენიანება;მუნიციპალიტეტებისა და ქალაქგამწვანების, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და კერძო მოთხოვნების დაკმაყოფილება მაღალი ხარისხის სარგავი მასალით (ნერგებით);საქართველოს წითელ ნუსხაში შეტანილი მერქნიანი მცენარეების დაცვა-აღდგენის განხორციელება. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები გამოყვანილი ნერგების რაოდენობა (300 ათასიდან 500 ათასამდე) ; საქართველოს „წითელ ნუსხაში“ შეტანილი სახეობების გარემოდან ამოღებით (ჭრით) გარემოსთვის მიყენებული ზემოქმედების საკომპენსაციოდ, აღნიშნული სახეობების დაცვა-აღდგენის მიზნით განხორციელებული ღონისძიებები ; განაშენიანებისთვის მიწოდებული ნერგების რაოდენობა გარემოსდაცვით ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობისა და გარემოსდაცვითი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა (38 06) პროექტის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფებისთვის გარემოსდაცვითი ინფორმაციის საჯაროობის უზრუნველყოფა; 142 გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში საზოგადოების მონაწილეობის ხელშეწყობის უზრუნველყოფა სათანადო ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების გზით; გარემოსდაცვითი განათლება მდგრადი განვითარებისთვის - საქართველოს ეროვნული სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის კოორდინაციის უზრუნველყოფა; საზოგადოების გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლების უზრუნველყოფა სხვადასხვა კამპანიების ორგანიზებით; შესაბამისი სპეციალისტების მომზადების, გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების ორგანიზების უზრუნველყოფა;მონაცემების სისტემატიზაციის, მათზე ხელმისაწვდომობის გაზრდისა და გამარტივების მიზნით გარემოსდაცვით მონაცემთა სისტემის შექმნა, გარემოსდაცვითი ინფორმაციის და ანალიტიკური ანგარიშების მომზადებისა და დაინტერესებული საზოგადოებისთვის მიწოდების მოქნილი მექნიზმის უზრუნველყოფა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი გარემოსდაცვითი ინფორმაციის მოძიებისთვის საჭირო წყაროებზე საზოგადოების ხელმისაწვდომობა;სხვადასხვა უწყებაში არსებულ, სათანადოდ დამუშავებულ, ადვილად აღსაქმელ და სანდო გარემოსდაცვით ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობა;სხვადასხვა კამპანიებისა და პროგრამების ორგანიზების გზით საზოგადოებაში გაზრდილი გარემოსდაცვითი ცნობიერება; შესაბამისი პროგრამების შემუშავებისა და განხორციელების გზით გარემოს დაცვის საკითხებისადმი სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფების შეცვლილი ქცევა; სპეციალისტების მომზადების, გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების ღონისძიებების ორგანიზების გზით გარემოს დაცვის სფეროში სპეციალისტების გაძლიერებული შესაძლებლობები; სისტემის გამართული ფუნქციონირებისთვის საჭირო პროგრამული და სამართლებრივი უზრუნველყოფა. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები სამიზნე ჯგუფებისთვის ჩატარებული კვალიფიკაციის ასამაღლებელი წვრთნების რაოდენობა და მომზადებული სასერტიფიკატო პროგრამების და გაცემული სერტიფიკატების რაოდენობა ; შექმნილი და გამართულად ფუნქციონირებადი წყლისა და ჰაერის მიმართულებებით მონაცემთა შეგროვების პროგრამა ; ცენტრის მიერ დამუშავებული გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს ვებ-გვერდზე განთავსებული ინფორმაციის მოცულობა ; შექმნილი რეგულარულად განახლებადი ვებ-გვერდი ; სამიზნე ჯგუფებისთვის მომზადებული და განხორციელებული გარემოსდაცვითი ცნობიერების ასამაღლებელი კამპანიების რაოდენობა 143
სხვა
6 o69<,16016or bsjst6cnggqxnb 2015 $qnb bbgq,0$oget bog2g1$ocn 6ro6,:q,olr$o63bgqn 3$o$rqu6o Soocdocbol, Egltbgo G rJoO sq,J 60 A o3y36 o b p :6 : 6oto ofioq,obo 2014 ) ინფორმაცია 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული კაპიტალური პროექტების შესახებ ათას ლარებში კოდი დასახელება ფაქტი 2013 წლის ჩათვლით 2014 წლის გეგმა 2015 წლის პროექტი 2016 წლის პროგნოზი 2017 წლის პროგნოზი 2018 წლის პროგნოზი პროექტის მთლიანი თანხა 25 02 02 01 გზების პერიოდული შეკეთება და რეაბილიტაცია 926,378.8 100,000.0 120,000.0 135,000.0 150,000.0 150,000.0 1,581,378.8 25 02 02 07 სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი სამუშაოები 14,221.9 5,000.0 6,000.0 12,000.0 13,000.0 15,000.0 65,221.9 25 02 02 08 თიანეთი–ზარიძეები–ჟინვალი საავტომობილო გზის სამშენებლო, სარეკონსტრუქციო და სარეაბილიტაციო სამუშაოები 0.0 4,000.0 10,000.0 5,000.0 0.0 0.0 19,000.0 25 02 02 09 შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მეორე პროექტი (WB) 72,617.5 35,000.0 25,000.0 5,000.0 5,000.0 0.0 142,617.5 25 02 02 10 შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მესამე პროექტი (WB) 0.0 10,000.0 45,000.0 60,000.0 45,000.0 0.0 160,000.0 25 02 02 11 01 კახეთის რეგიონული გზების განვითარების პროექტი (WB) 36,403.3 10,000.0 4,000.0 0.0 0.0 0.0 50,403.3 25 02 02 12 ქ. ქუთაისი (ნიკეას ქუჩა) - გეგუთის კვანძის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მოდერნიზაცია 0.0 0.0 7,000.0 3,000.0 0.0 0.0 10,000.0 25 02 02 13 სტეფანწმინდა-სამების ეკლესია საავტომობილო გზის კმ1-კმ6 მონაკვეთის რეკონსტრუქციამშენებლობა 0.0 0.0 3,000.0 4,000.0 0.0 0.0 7,000.0 25 02 02 14 შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულა-ხარაგაული-მოლითი-ფონაჩუმათელეთის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხარაგაულის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (ADB) 0.0 0.0 2,000.0 15,000.0 40,000.0 40,000.0 97,000.0 25 02 03 01 აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი III (სვენეთი–რუისი) (WB) 292,907.0 8,500.0 4,500.0 0.0 0.0 0.0 305,907.0 25 02 03 02 აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი III (რუისი-აგარა) დამატებითი დაფინანსება (WB) 32,340.3 30,000.0 25,000.0 5,000.0 0.0 0.0 92,340.3 25 02 03 აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო 3,859.6 30,000.0 50,000.0 55,000.0 30,000.0 0.0 168,859.6 2 კოდი 03 დასახელება ფაქტი 2013 წლის ჩათვლით 2014 წლის გეგმა 2015 წლის პროექტი 2016 წლის პროგნოზი 2017 წლის პროგნოზი 2018 წლის პროგნოზი პროექტის მთლიანი თანხა მაგისტრალი IV (WB) 25 02 03 04 აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი V (ზემო ოსიაური - რიკოთი) (WB) 25 02 03 05 01 0.0 0.0 30,000.0 25,000.0 75,000.0 104,000.0 234,000.0 ქ. ქობულეთის ახალი შემოვლითი გზა (ADB) 170,283.2 50,000.0 65,000.0 80,000.0 40,000.0 0.0 405,283.2 25 02 03 06 აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის ზესტაფონი–ქუთაისი– სამტრედიის მონაკვეთის მშენებლობარეკონსტრუქცია (JICA) 147,454.3 105,000.0 70,000.0 25,000.0 25,000.0 0.0 372,454.3 25 02 03 07 სამტრედია-გრიგოლეთის საავტომობილო გზის კმ 0-კმ 50 მონაკვეთის მოდერნიზაციამშენებლობა (EIB, EU) 44,385.9 57,000.0 123,000.0 97,700.0 130,000.0 302,800.0 754,885.9 25 03 04 მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამა (ADB) 64,168.8 100,000.0 115,970.0 114,300.0 174,800.0 227,750.0 796,988.8 25 03 05 რეგიონალური განვითარების პროექტი I ნაწილი (კახეთი) (WB) 93,102.0 25,925.0 16,000.0 9,500.0 0.0 0.0 144,527.0 25 03 06 რეგიონალური განვითარების პროექტი II (იმერეთი) (WB) 19,654.7 37,435.0 20,000.0 0.0 0.0 0.0 77,089.7 25 03 09 ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტი (EU, KfW) 0.0 0.0 3,400.0 20,800.0 22,700.0 14,000.0 60,900.0 25 03 10 სათხილამურო ინფრასტრუქტურის განვითარება ზემო სვანეთში (Government of France) 22,418.7 17,100.0 5,800.0 0.0 0.0 0.0 45,318.7 25 03 11 სათხილამურო ტრასებისა და მთის ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და მოვლაშენახვა ზემო სვანეთში 0.0 0.0 10,000.0 4,000.0 4,000.0 4,000.0 22,000.0 25 03 12 ჭიათურის საბაგირო გზების რეკონსტრუქციარეაბილიტაციის პროექტი (Government of France) 0.0 0.0 535.0 36,900.0 5,000.0 0.0 42,435.0 25 04 01 ქობულეთის წყალარინების პროექტი (EBRD, ORET) 553.8 4,500.0 1,000.0 3,500.0 0.0 0.0 9,553.8 25 04 02 წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი (EIB) 83,623.7 14,230.0 2,050.0 0.0 0.0 0.0 99,903.7 25 04 03 მცხეთის საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაციის პროექტი (EIB, EU) 0.0 63,000.0 56,000.0 6,300.0 0.0 0.0 125,300.0 25 04 04 საკანალიზაციო სისტემების მდგრადი მართვის პროექტი (SIDA) 0.0 9,250.0 5,150.0 8,900.0 0.0 0.0 23,300.0 3 2014 წლის გეგმა 2015 წლის პროექტი 2016 წლის პროგნოზი 2017 წლის პროგნოზი 2018 წლის პროგნოზი პროექტის მთლიანი თანხა 53,086.8 40,000.0 50,000.0 80,300.0 94,000.0 110,100.0 427,486.8 იძულებით გადაადგილებულ პირთა მხარდაჭერა 285,627.9 12,045.0 3,500.0 30,000.0 30,000.0 30,000.0 391,172.9 27 02 01 02 პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის აღსრულების დაწესებულებებში არსებული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და საწარმოო ზონის შექმნა 50,765.1 26,052.0 25,889.0 20,000.0 25,000.0 30,000.0 177,706.1 32 05 01 02 საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფორმაციულ - საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა 54,634.0 2,000.0 5,000.0 18,000.0 20,000.0 20,000.0 119,634.0 32 05 02 საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება 401,995.0 68,704.0 70,610.0 70,000.0 87,000.0 87,000.0 785,309.0 33 04 02 02 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის პროგრამა 24,386.8 3,445.0 3,445.0 5,717.0 7,100.0 9,170.0 53,263.8 35 04 სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა 91,189.5 29,203.0 39,238.0 40,000.0 40,000.0 40,000.0 279,630.5 36 01 02 მოსახლეობის ელექტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესება 1,383.0 6,500.0 20,380.0 19,000.0 27,280.0 30,000.0 104,543.0 36 02 01 ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EIB, EU) 10,223.8 29,900.0 29,000.0 0.0 0.0 0.0 69,123.8 36 03 01 რეგიონული ელექტროგადაცემის გაუმჯობესების პროექტი (ADB) 0.0 11,300.0 16,500.0 27,000.0 0.0 0.0 54,800.0 36 03 02 ჯვარი ხორგა ელექტროგადამცემი ხაზი (EBRD, EC, KfW) 0.0 20,400.0 27,000.0 35,000.0 0.0 0.0 82,400.0 36 03 03 220კვ "ახალციხე-ბათუმი" ხაზის მშენებლობა (WB) 0.0 14,000.0 16,500.0 34,400.0 0.0 0.0 64,900.0 37 01 03 01 სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია და ტექნიკის შეძენა 61,471.2 57,100.0 51,100.0 71,000.0 75,000.0 107,000.0 422,671.2 58 11 03 აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD) 0.0 2,548.4 5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 22,548.4 58 11 04 ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (III ფაზა) (EU, KfW) 4,705.4 19,319.9 30,830.3 38,680.0 28,400.0 2,020.0 123,955.6 კოდი დასახელება 25 04 05 ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა (წყალმომარაგებისა და წყალარინების სექტორი) (ADB) 25 05 ფაქტი 2013 წლის ჩათვლით 4 გზების პერიოდული შეკეთება და რეაბილიტაცია პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 02 01 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი პროექტის აღწერა და მიზანი საავტომობილო გზების სავალი ნაწილის საექსპლუატაციო მდგომარეობიდან გამომდინარე მსარეაბილიტაციო და პერიოდული შეკეთების სამუშაოების ჩატარება. არსებულ საავტომობილო გზებზე სატრანსპორტო გადაზიდვებისა და მგზავრთა შეუფერხებელი გადაადგილების უზრუნველყოფა. ჩატარებული სამუშაოების შედეგად რეაბილიტირებული იქნება საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გზები, ასევე შეკეთდება და რეაბილიტაცია ჩაუტარდება ხიდებს, რითაც მნიშვნელოვნად მოწესრიგდება რაიონულ ცეტრებთან, ასევე ისტორიულ ძეგლებთან და ტურისტულ ადგილებთან მისასვლელი გზები. სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი სამუშაოები პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 02 07 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი პროექტის აღწერა და მიზანი არსებული მდგომარეობა მოითხოვს სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი სამუშაოების ჩატარებას, მდინარეების ადიდების შედეგად ჩამოშლილ გზების და ხიდების აღდგენაგამაგრებითი სამუშაოების განხორციელება; განხორციელდება მდინარეების კალაპოტების გაწმენდითი სამუშაოები, ასევე ქვანაყარი (ლოდები) ბერმების მოწყობა, ნაპირების გაბიონის კედლებით გამაგრება, ტბორვის საწინაარმდეგო დამბების მოწყობა. 5 თიანეთი–ზარიძეები–ჟინვალი საავტომობილო გზის სამშენებლო, სარეკონსტრუქციო და სარეაბილიტაციო სამუშაოები პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 02 08 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი პროექტის აღწერა და მიზანი თიანეთი–ზარიძეები–ჟინვალი საავტომობილო გზის სამშენებლო, სარეკონსტრუქციო და სარეაბილიტაციო სამუშაოების გაგრძელების ღონისძიებების გატარება. თიანეთი–ზარიძეები–ჟინვალი საავტომობილო გზის სამშენებლო, სარეკონსტრუქციო და სარეაბილიტაციო სამუშაობის ჩატარება ხელს შეუწყობს თელავის, ახმეტის,ყვარელის და თიანეთის მუნიციპალიტეტების დაკავშირებას უმოკლესი გზით საქართველოს სამხედრო გზასთან და თბილისის გვერდის ავლით შესაძლებელი იქნება ახმეტა–თიანეთი–ჟინვალის მიმართულებით გადაადგილება, რომლითაც ასევე ისარგებლებს რუსეთის ფედერაციის მხარეს მოძრავი ტრანზიტული ავტოტრანსპორტი. შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მეორე პროექტი (WB) პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 02 09 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამა მოიცავს შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაციის სამუშაოების ჩატარებას. გაუმჯობესდება გზებზე ავტოტრანსპორტისა და მგზავრთა უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება, ამაღლდება ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალურეკონომიკური მდგომარეობა, ხელი შეეწყობა ტურისტულ ინფრასტრუქტურის განვითარებას, გაუმჯობესდება მოსახლეობის დაკავშირება რაიონულ ცენტრებთან და სოფლებთან 6 შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მესამე პროექტი (WB) პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 02 10 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამა მოიცავს შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაციის სამუშაოების ჩატარებას. გაუმჯობესდება გზებზე ავტოტრანსპორტისა და მგზავრთა უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება, ამაღლდება ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალურეკონომიკური მდგომარეობა, ხელი შეეწყობა ტურისტულ ინფრასტრუქტურის განვითარებას, გაუმჯობესდება მოსახლეობის დაკავშირება რაიონულ ცენტრებთან და სოფლებთან კახეთის რეგიონული გზების განვითარების პროექტი (WB) პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 02 11 01 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი აღნიშნული ქვეპროგრამა მოიცავს ვაზიანი-გომბორისა და სასადილო–სიონის გზის მონაკვეთის რეაბილიტაციას. გაუმჯობესდება ავტოტრანსპორტის უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება. ამ მონაკვეთის რეაბილიტაციით შემცირდება მგზავრობისა და გადაზიდვის დანახარჯები, განვითარდება ტურისტული ინფრასტრუქტურა ქ. ქუთაისი (ნიკეას ქუჩა) - გეგუთის კვანძის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მოდერნიზაცია 7 პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 02 12 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი პროექტის აღწერა და მიზანი თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ზესტაფონი-სამტრედიის მონაკვეთის მშენებარე ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის პირველი ლოტის - ქ. ქუთაისის შემოვლითი გზის ექსპლუატაციაში შესვლით, რომელიც ქუთაისთან დაკავშირებული იქნება რამოდენიმე გზით, მათ შორის სოფელ გეგუთთან მშენებარე სატრანსპორტო კვანძიდან ნიკეას ქუჩასთან დამაკავშირებელი გზით. აღნიშნული, თავისი მდებარეობით, ქ. ქუთაისთან ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის მთავარი დამაკავშირებელი იქნება. სტეფანწმინდა-სამების ეკლესია საავტომობილო გზის კმ1-კმ6 მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 02 13 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი პროექტის აღწერა და მიზანი პროექტი მოიცავს შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის სტეფანწმინდა-სამების ეკლესია საავტომობილო გზის კმ1-კმ6 მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობის სამუშაოების ჩატარებას; აღნიშნული გზა გადის რთულ მთაგორიან რელიეფზე, გზის პარამეტრები ვერ უზრუნველყოფს ავტოტრანსპორტისა და მგზავრთა უსაფრთხო და შეუფერხებელ გადააგილებას. არსებული გზა მთლიანად ამორტიზირებულია, გზის სავალი ნაწილი ძირითადად არის ხრეშოვანი, რის გამოც გართულებულია გადაადგილება; შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის სტეფანწმინდა-სამების ეკლესია საავტომობილო გზის კმ1-კმ6 მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობით გაუმჯობესდება გზაზე ავტოტრანსპორტისა და მგზავრთა უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება, ამაღლდება ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა, ხელი შეეწყობა ტურისტულ ინფრასტრუქტურის განვითარებას. 8 შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულა-ხარაგაული-მოლითი-ფონა-ჩუმათელეთის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხარაგაულის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (ADB) პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 02 14 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამა მოიცავს შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულა–ხარაგაული– მოლითი–ფონა–ჩუმათელეთის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი–ხარაგაულის მონაკვეთის რეაბილიტაცია–რეკონსტრუქციის საპროექტო სამუშაოების ჩატარებას. 2015 წელს მომზადებულ და დამუშავებული იქნება დეტალური საპროექტო და სატენდერო დოკუმენტაცია აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი III (სვენეთი–რუისი) (WB) პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 03 01 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამა მოიცავს თბილისი-სენაკი-ლესელიძის კმ80-კმ95 მონაკვეთის მშენებლობარეკონსტრუქციის და რიკოთის საუღელტეხილო საავტომობილო გვირაბის სარეაბილიტაციო სამუშაოების ხარისხის დაცვის საგარანტიოდ დაკავებული თანხების საგარანტიო პერიოდის გასვლის შემდეგ მათი გადახდის ღონისძიებებს. თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის სვენეთი–რუისი კმ80-კმ95 მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქციამ და თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის 143 კმ-ზე არსებული რიკოთის საავტომობილო საუღელტეხილო გვირაბის რეაბილიტაციამ გაზარდა სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კოლიდორებში საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობა, 9 უზრუნლევყოფილია ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი III (რუისი-აგარა) დამატებითი დაფინანსება (WB) პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 03 02 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამა მოიცავს თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის კმ96-კმ114 მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქციის სამუშაოების დაწყების ღონისძიებების გატარებას. საავტომობილო გზის აღნიშნული მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა გაზრდის სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კოლიდორებში საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობას, უზრუნველყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი IV (WB) პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 03 03 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამა მოიცავს თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის კმ114-კმ126 მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქციის სამუშაოების დაწყების ღონისძიებების გატარებას. საავტომობილო გზის აღნიშნული მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა გაზრდის სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კოლიდორებში საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობას, უზრუნველყოფილი იქნება 10 ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი V (ზემო ოსიაური - რიკოთი) (WB) პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 03 04 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამა მოიცავს თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის კმ127-კმ143 მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქციის სამუშაოების დაწყების ღონისძიებების გატარებას საავტომობილო გზის აღნიშნული მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა გაზრდის სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კოლიდორებში საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობას, უზრუნველყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა ქ. ქობულეთის ახალი შემოვლითი გზა (ADB) პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 03 05 01 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამა მოიცავს ქ. ქობულეთის ახალი შემოვლითი გზის მშენებლობის სამუშაოების გაგრძელებას. ამ მონაკვეთის მშენებლობით სატრანზიტო ავტოსატრანსპორტის ნაკადები გვერდს აუვლის ქ. ქობულეთის საკურორტო ზონას, რაც თავის მხრივ გაზრდის საკურორტო ზონის მიმზედველობას. 11 საავტომობილო გზის აღნიშნული მონაკვეთის მშენებლობა გაზრდის სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კოლიდორებში საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობას, უზრუნველყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა, სატრანზიტო ავტოტრანსპორტის ნაკადები გვერდს აუვლის ქ. ქობულეთის საკურორტო ზონას აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის ზესტაფონი–ქუთაისი–სამტრედიის მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქცია (JICA) პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 03 06 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი პროექტის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამა მოიცავს თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის კმ202-კმ267 ზესტაფონი-ქუთაისი-სამტრედიის მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქციის სამუშაოების გაგრძელების ღონისძიებების გატარებას. თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის კმ202-კმ267 ზესტაფონი-ქუთაისისამტრედიის მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქცია გაზრდის სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კოლიდორებში საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობას, უზრუნლევყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა სამტრედია-გრიგოლეთის საავტომობილო გზის კმ 0-კმ 50 მონაკვეთის მოდერნიზაცია-მშენებლობა (EIB, EU) პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 03 07 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამა მოიცავს სამტრედია-გრიგოლეთის საავტომობილო გზის კმ0-კმ57 მონაკვეთის მოდერნიზაცია-მშენებლობის სამუშაობის ჩატარებას. 12 საავტომობილო გზის აღნიშნული მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა გაზრდის სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კოლიდორებში საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობას, უზრუნველყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამა (ADB) პროექტის პროგრამული კოდი 25 03 04 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 03 - რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი პროექტის აღწერა და მიზანი პროგრამის მიზანია საქართველოში ურბანული სატრანსპორტო სისტემის მუშაობის სრულყოფა. აღნიშნულის მისაღწევად უნდა მოხდეს საგზაო ქსელის ინფრასტრუქტურის, საგზაო მოძრაობის მართვისა და საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მუშაობის თანამედროვე მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანა. თბილისი-რუსთავის საავტომობილო გზის მოდერნიზაციათბილისის მეტროს მე-2 ხაზის გაგრძელება/განახლება და უნივერსიტეტის სადგურის მშენებლობაანაკლიის ნაპირდაცვაბათუმის ნაპირდაცვა. თბილისი-რუსთავის საავტომობილო გზის მოდერნიზაციით მოსახლეობას შეუმცირება აღნიშნულ მონაკვეთზე როგორც გადაადგილების დრო ასევე ექსპლუატაციის ხარჯებიაშენედება ახალი მეტრო თბილისსში რომელიც მოემსახურება როგორც საბურთალოს მოსახლეობას ასევე უნივერსიტეტის სტუდენტებსა და მასში დასაქემებულ პირებსანაკლია და ბათუმი სანაპირო ზოლის გასწვრივ გაუმჯობესდება დამსვენებელთა მდგომარეობა რეგიონალური განვითარების პროექტი I ნაწილი (კახეთი) (WB) პროექტის პროგრამული კოდი 25 03 05 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს 25 03 - რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია 13 პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი პროექტის აღწერა და მიზანი პროექტის მიზანს წარმოადგენს კახეთის რეგიონის ტურიზმთან და კულტურული მემკვიდრეობის ცენტრებთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურული მომსახურების და ინსტიტუციური შესაძლებლობების გაუმჯობესება. პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: - ქვევრის მარნის მშენებლობა იყალთოში;ქ. თელავში ბატონის ციხის რეაბილიტაცია (მუზეუმი);- შენობების რეაბილიტაცია და ტურისტული ზონის მოწყობა სოფელ დართლოში;- ქ. ყვარელში „ილიას ტბის“ გზის მიწის ფერდობის გამაგრების სამუშაოები და ტბასთან არსებული სასტუმროსთან მისასვლელი გზისა და ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია;- კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტებისათვის აღჭურვილობის შესყიდვა;- კახეთის რეგიონისათვის ტურისტული მარშრუტების განვითარების საკონსულტაციო მომსახურება;- კახეთის რეგიონისათვის მობილური აპლიკაციებისა და დამაკავშირებელი პორტალების შემუშავების საკონსულტაციო მომსახურება;- კახეთის რეგიონში ადგილობრივი ტურიზმის ხელშეწყობისათვის მას-მედიაში სარეკლამო მომსახურების შესყიდვა; რეგიონალური განვითარების პროექტი II (იმერეთი) (WB) პროექტის პროგრამული კოდი 25 03 06 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 03 - რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი პროექტის აღწერა და მიზანი პროექტის მიზანს წარმოადგენს ინფრასტრუქტურული მომსახურების და ინსტიტუციონალური შესაძლებლობების გაზრდა რათა ხელი შეუწყოს იმერეთის რეგიონის ადგილობრივ ეკონომიკაში მზარდი ტურიზმის სარგებლიანობას. პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია შემდეგი ქვეპროექტების განხორციელება : ქ. ვანის არქეოლოგიური მუზეუმის რეაბილიტაცია - ფაზა 3; ქ. ვანის არქეოლოგიური მუზეუმის რეაბილიტაცია (მუზეუმის ახალი მინაშენის დასრულება) - ფაზა 2; ქ. წყალტუბოს „ცივი“ ტბის და ცენტრალური პარკის გზების, ბილიკების და სანიაღვრესადრენაჟე სისტემის რეაბილიტაცია (ფაზა 2) ; წყალტუბოს ცენტრალური პარკისა და ცივი ტბის ტერიტორიის გამწვანება/კეთილმოწყობა და სარწყავი სისტემის მონტაჟი; 14 ვანის ნაქალაქარის სარესტავრაციო საკონსერვაციო სამუშაოები ; კულტურული მემკვიდრეობის ზონების კეთილმოწყობა კაცხის სვეტთან და კელიების და კაცხის სვეტის სარესტავრაციო საკონსერვაციო სამუშაოები ; ქ. წყალტუბოს გამგეობისა და თეატრის შენობების სარეაბილიტაციო სამუშაოები ; კულტურული მემკვიდრეობის ზონების კეთილმოწყობა (გელათი) ; კულტურული მემკვიდრეობის ზონების კეთილმოწყობა კაცხის მონასტერთან და კაცხის და უბისის მონასტრების სარესტავრაციო საკონსერვაციო სამუშაოები და სხვა. ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტი (EU, KfW) პროექტის პროგრამული კოდი 25 03 09 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 03 - რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი პროექტი გულისხმობს ქუთაისის მოქმედი ნაგავსაყრელის დახურვას, ახალი თანამედროვე რეგიონული სანიტარული ნაგავსაყრელის მშენებლობას (იმერეთის რეგიონთან ერთად ასევე მოემსახურება რაჭა-ლეჩხუმს და ქვემო სვანეთს) და ტექნიკურ დახმარებას კომპანიისათვის. საქართველო-გერმანიის თანამშრომლობის ფარგლებში მიმდინარეობს "ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტი", რომლის განხორციელებაც გათვალისწინებულია 2014-2018 წლებში. 2014 წელს მოხდება შესაბამისი კონსულტანტების შერჩევა. 2015 წელს შემუშავდება პროექტის დეტალური დიზაინი და გამოცხადდება ტენდერები სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვის მიზნით. სამშენებლო სამუშაოების დასრულება გათვალისწინებულია 2017 წლის ბოლოს. 2018 წლის განმავლობაში განხორციელდება ძველი ნაგავსაყრელის დახურვა და ახალი სანიტარული ნაგავსაყრელის მონიტორინგი. სათხილამურო ინფრასტრუქტურის განვითარება ზემო სვანეთში (Government of France) პროექტის პროგრამული კოდი 25 03 10 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი 15 პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 03 - რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი პროგრამა მოიცავს, მესტიის მუნიციპალიტეტში, თეთნულდის მთაზე სათხილამურო ტრასებისა და მთის ინფრასტრუქტურის განვითარებას, რომლის მიზანია გაიზარდოს სვანეთის ტურისტული პოტენციალი. პროექტის დასრულების შემდეგ ფრანგული კომპანია პომაგალსკის მიერ მოხდება 5 ერთეული საბაგირო გზის მოწოდება რომლის მონტაჟიც მოხდება მესტიის მუნიციპალიტეტში. გაიზრდება სვანეთის ტურისტული მიმზიდველობა და შეიქმნება სრულიად ახალი სამთო სათხილამურო კურორტის განვითარებისათვის საბაზისო ადგილი სათხილამურო ტრასებისა და მთის ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და მოვლა-შენახვა ზემო სვანეთში პროექტის პროგრამული კოდი 25 03 11 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 03 - რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი პროგრამა მოიცავს, მესტიის მუნიციპალიტეტში, თეთნულდის მთაზე სათხილამურო ტრასებისა და მთის ინფრასტრუქტურის განვითარებას, რომლის მიზანია გაიზარდოს სვანეთის ტურისტული პოტენციალი. მესტიის მუნიციპალიტეტში, თეთნულდის მთაზე მოეწყობა 2014 წესლ დაწყებული 3 საბაგირო გზა და დამატებით 2 ერთეული ახალი საბაგირო გზის მშენებლობა დაიწყება და დასრულდება. სულ მესტიის მუნიციპალიტეტში მოეწყობა 5 საბაგირო გზა, სასრიალო ტრასები და მთის ინფრასტრუქტურა, შეიქმნება ინვესტორებისთვის სასურველი და ხელსაყრელი გარემო რათა მოხდეს ინვესტიციების განხორციელება და რეგიონის ტურისტული პოტენციალის ამაღლება 16 ჭიათურის საბაგირო გზების რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის პროექტი (Government of France) პროექტის პროგრამული კოდი 25 03 12 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 03 - რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი აღნიშნული პროექტი მოიცავს ქალაქ ჭიათურაში საბაგირო სადგურის განახლებას რომელიც მოემსახურება ქალაქის 12 000 მაცხოვრებელს. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ჩატარდება ტრანსპორტირების კვლევა და დაიწყება პროექტირება დეტალური ინფორმაცია ხელშეკრულება ითვალისწინებს 13 200 000 ევროს გამოყოფას გადასახადების გარეშე, რომელიც მოემსახურება ქალაქ ჭიათურაში საბაგირო სადგურის რეაბილიტაციას და ოთხი მიმართულებით მოსახლეობის გადაადგილებისათვის მაღალი სტანდარტის უსაფრთხო საბაგიროების მოწყობას პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ქალაქ ჭიათურაში ახალი უსაფრთხო და კონფორტული საბაგიროების მოწყობა რომელიც წარმოადგენს სოციალურ პროექტს ქობულეთის წყალარინების პროექტი (EBRD, ORET) პროექტის პროგრამული კოდი 25 04 01 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 04 - წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი პროექტის აღწერა და მიზანი ქობულეთში კანალიზაციის გამწმენდი ახალი ნაგებობის მშენებლობა წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი (EIB) პროექტის პროგრამული კოდი 25 04 02 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს 25 04 - წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია 17 პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი პროექტის აღწერა და მიზანი პროექტის მიზანს წარმოადგენს საქართველოს, 30 ქალაქში წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემის და მოსახელეობის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება მცხეთის საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაციის პროექტი (EIB, EU) პროექტის პროგრამული კოდი 25 04 03 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 04 - წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი პროექტის აღწერა და მიზანი პროექტის ფარგლებში გათვალისწინებულია საქართველოს 28 ქალაქში წყალმომარაგების სისტემების განახლება/სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელება. პროგრამის განხორციელების ვადებია 2014-2016 წწ. პროგრამა მოიცავს როგორც სამშენებლო სამუშაოებს, ასევე საქონლის შეძენას საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიისათვის. პროექტების განხორციელება დაგეგმილია: სამეგრელო -ზემო სვანეთის და გურიის რეგიონი (ოზურგეთი; სენაკი; ხობი; აბაშა; იმერეთი); რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთის რეგიონი (თერჯოლა;ტყიბული;ბაღდათი; ზესტაფონი; ჭიათურა; ონი); კახეთი (თელავი კურდღელაური; ყვარელი; ახმეტა; გურჯაანი; სიღნაღი; წნორი; საგარეჯო; ლაგოდეხი) შიდა ქართლის რეგიონი (ქარელი; ხაშური; დუშეთი) ქვემო ქართლის რეგიონი (ბოლნისი; თეთრიწყარო; წალკა; სამცხე); ჯავახეთის რეგიონი ( ასპინძა; ახალციხე; წაღვერი; ლიკანი) მოსახლეობისათვის წყლის მიწოდების ხანგრძლივობის გაზრდა აღნიშნულ ქალაქებში, ოპერირების ხარჯების შემცირება, მოსახლეობისაგან წყლის მიწოდების და წყალანირების მომსახურების საფასურის ამოღების მაჩვენებლების გაუმჯობესება; წყალმომარაგების და წყალარინების მდგრადი ფუნქციონირება საკანალიზაციო სისტემების მდგრადი მართვის პროექტი (SIDA) 18 პროექტის პროგრამული კოდი 25 04 04 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 04 - წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი პროექტის აღწერა და მიზანი პროექტის მიზანს წარმოადგენს ჩამდინარე წყლების მდგრადი განკარგვის ხელშეწყობა საქართველოში და ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობების ექსპერიმენტულად განხორციელება. პროექტი მოიცავს ქ. წყალტუბოს და ქ. თელავის კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობების რეაბილიტაციას. პროგრამის ფარგლებში 2015 წელს გათვალისწინებულია: ქ. წყალტუბოს საკანალიზაციო ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა და ქ. თელავის საკანალიზაციო ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა; ტექნიკური დახმარება და საკონსულტაციო მომსახურებები. ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა (წყალმომარაგებისა და წყალარინების სექტორი) (ADB) პროექტის პროგრამული კოდი 25 04 05 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 04 - წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი სასმელი წყლის და წყალარინების სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია ქუთაისში, ფოთში, ანაკლიაში, მესტიასა და ურეკში. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია: ფოთი - სასმელი წყლის სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია ანაკლია - სასმელი წყლის და წყალარინების სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია მესტია - სასმელი წყლის და წყალარინების სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია ურეკი - სასმელი წყლის და წყალარინების სისტემების მშენებლობა ინფრასტრუქტურული პროექტების გარდა, გათვალისწინებულია კომპანიის თანამედროვე ტექნიკით აღჭურვა (ლაბორატორია, კანალიზაციის გამწმენდი მექანიზმი), სასმელი წყლის სექტორის განვითარება, ასევე, ფინანსდება პროექტირებისა და ტექნიკური ზედამხედველობის ხარჯები. 19 პროგრამის სრულად დასრულების შემდეგ უზრუნველყოფილი იქნება სასმელი წყლის და წყალარინების სისტემების სრულყოფილი მუშაობა. იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა პროექტის პროგრამული კოდი 25 05 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა სახელმწიფო მხარდაჭერა და რეინტეგრაციის ხელშეწყობა პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 05 - იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი პროექტის აღწერა და მიზანი როექტის მიზანს წარმოადგენს იძულებით გადაადგილებულ პირთა საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება და ქართულ საზოგადოებაში მათი ინტეგრაციისათვის ხელის შეწყობა პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის აღსრულების დაწესებულებებში არსებული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და საწარმოო ზონის შექმნა პროექტის პროგრამული კოდი 27 02 01 02 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 27 02 - სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმა პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს სასჯელაღსრულების დეპარტამენტი პროექტის აღწერა და მიზანი პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის სისტემაში არსებული ინფრასტრუქტურისა და პირობების გაუმჯობესების მიზნით განხორციელდება: - თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულების მშენებლობის გაგრძელება ოზურგეთის რაიონის სოფელ ლაითურში და ახალი (ორხევი) დაწესებულების მშენებლობის დაწყება; - რუსთავის N16 დაწესებულების ტერიოტორიაზე საწარმოო ზონის მშენებლობის დასრულება; - სარემონტო/სარეკონსტრუქციო სამუშაოების ჩატარება სასჯელაღსრულების არსებულ 20 დაწესებულებებში; - ცალკეული დაწესებულებების აღჭურვა შესამაბამისი მანქანა-დანადგარებითა და ინვეტარით; - საზოგადოებრივი მისაღების აშენება N14 დაწესებულებაში; - გრძელვადიანი პაემნების ადგილი შექმნა N9 დაწესებულებაში; - ბათუმში სასჯელაღსრულების დაწესებულების საბადრაგო შენობის აშენება; - ავტო პარკის განახლება 10 საბადრაგო ავტომანქანით. საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფორმაციულ - საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა პროექტის პროგრამული კოდი 32 05 01 02 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი განათლება, მეცნიერება და პროფესიული მომზადება პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 32 05 - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს განათლების სისტემაში საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა, ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა; საქართველოს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში თანამედროვე სასწავლო გარემოს შექმნა შესაბამისი კომპიუტერული აღჭურვის უზრუნველყოფით. საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება პროექტის პროგრამული კოდი 32 05 02 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი განათლება, მეცნიერება და პროფესიული მომზადება პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 32 05 - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირების, ტერიტორიული ორგანოების, საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებების მშენებლობა - რეაბილიტაცია, საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, ინვენტარითა და ტექნიკით მომარაგება. 21 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის პროგრამა პროექტის პროგრამული კოდი 33 04 02 02 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 33 04 - კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს არქიტექტურული კომპლექსების (ისტორიული დასახლებებისა და ქალაქების), კულტურული მემკვიდრეობის ცალკეული ნიმუშების დაცვა და რეაბილიტაცია; კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების ინფრასტრუქტურის მოწყობაგანვითარება. კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა/კომპლექსთა კონსერვაცია-რესტავრაცია, კერძოდ: გაგრძელდება სვანური კოშკების და მაჩუბის, სოფელ ჩაჟაშის, ვარძიის სამონასტრო კომპლექსის, ატენის სიონის, თბილისში მეტეხის ეკლესიის, სქურის, ბებრის ციხის, ანჩისხატის ეკლესიის, გელათის სამონასტრო კომპლექსის, დადიანების სასახლის, საფარის მთავარი ტაძრის და სამრეკლოს, აკვანებას წმინდა ბარბარეს ეკლესიის, ბეთანიის ღვთისმშობლის ტაძრის, თისელის, მუცოსა და მცხეთის მუზეუმის რეაბილიტაცია;აგრეთვე დოლოჭოპისა და გეგუთის სასახლის კონსერვაცია; არმაზისხევის პიტიახშთა რეზიდენციის მოწესრიგება-კონსერვაცია.დაიწყება: წმინდა ნინოს სახელობის სახელობის ბოდბის დედათა მონასტრის, თბილისის ლურჯი მონასტრის, საროს, ნოქალაქევის ორმოცმოწამეთას, ერტაწმინდას, ყინცვისის ღვთისმშობლის ტაძრის, სათხისა და აჭის სამონასტრო კომპლექსის, დოდოსრქის სამონასტრო კომპლექსის, წალკის საკათედრო ტაძრის, გოსტიბეს სამების ეკლესიის, სოფელი საბუე, იანე ნათლისმცემლის სამობნასტრო კომპლექსის რეაბილიტაცია; უჯარმის კომპლექსის კონსერვაცია და სხვა. ისტორიულ-კულტურული ღირებულების მქონე მასშტაბური ძეგლების რეაბილიტაცია, რომელთა შორისაა მსოფლიო მემკვიდრეობისა და ეროვნული მნიშვნელობის ძეგლები. სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა პროექტის პროგრამული კოდი 35 04 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი ხელმისაწვდომი ხარისხიანი ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 22 პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 35 04 - სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი ხარისხიან სამედიცინო სერვისებზე გეოგრაფიული და ფინანსური ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად, სხვადასხვა სამედიცინო დაწესებულებების რეაბილიტაცია/აღჭურვა, ასევე ახალი სამედიცინო დაწესებულებების მშენებლობა; ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიეროპრაქტიკული ცენტრის შენობის რეაბილიტაცია/რეკონსტრუქციის სამუშაოების თანადაფინანსება, რაც, თავის მხრივ, ხელს შეუწყობს არსებული სერვისების ხარისხის გაუმჯობესებას. მოსახლეობის ელექტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესება პროექტის პროგრამული კოდი 36 01 02 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 36 01 - ენერგეტიკის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი პროგრამა მოიცავს გაზიფიცირების მე-2 ეტაპის სამუშაოების დაწყებას, კერძოდ: საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში (იმერეთის, კახეთის, შიდა და ქვემო ქართლის, სამეგრელოს, რაჭის, გურიისა და სამცხე-ჯავახეთის) გაზის გარეშე არსებული სოფლების (დაახლოებით 113 სოფელი) გაზიფიცირებას. დამონტაჟებული იქნება დაახლოებით 300 კმ სიგრძის სხვადასხვა დიამეტრის (90-160 მმ) გაზის მილები. მოხდება სოფლების სრული დაქსელვა, რაც საშუალებას მოგვცემს 32 904 აბონენეტისათვის ხელმისაწვდომი გახდეს გაზის მიწოდება. პროექტის რეალიზაციის შედეგად საქართველოში ძირითადად გადაწყვეტილ იქნება ბუნებრივი აირის გარეშე არსებული აღნიშნული რეგიონების სოფლების გაზიფიცირების საკითხი. ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EIB, EU) 23 პროექტის პროგრამული კოდი 36 02 01 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 36 02 - ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი 90 -იან წლებში აფხაზეთში შექმნილი მდგომარეობის გამო დაზიანდა ვარდნილჰესი 1-ის როგორც აგრეგატების, ასევე გამყვანი არხი, კაშხლის ინფრასტრუქტურა და სხვა კვანძები. წინა წლებში ჩატარდა აგრეგატების და ქვესადგურის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.ჰესის გამყვანი არხის, კაშხლის გვირაბისა და სხვა კვანძების რეაბილიტაცია. კერძოდ: წყალსატარი გზების, ზედაპირული წყალსაშვის ფარებისა და ამწე მექანიზმების რეაბილიტაცია, კაშხლის ნაგავდამჭერი გისოსების რეაბილიტაცია, წყალმიმღების მუშა ფარების ამწე მექანიზმების რეაბილიტაცია, ჯოჯგინა ამწეების (ორი) აღდგენა, სადაწნეო მილსადენებზე კომპენსატორების აღდგენა, მილსადენების ანტიკოროზიული სამუშაოები და სხვა. პროექტის დასრულების ვადაა 2015 წელი. 2015 წელს შესრულდება წყალსატარი გზების რეაბილიტაცია, ზედაპირული წყალსაშვის ფარებისა და ამწე მექანიზმების რეაბილიტაცია, კაშხლის ნაგავდამჭერი გისოსების რეაბილიტაცია, წყალმიმღების მუშა ფარების ამწე მექანიზმების რეაბილიტაცია, ჯოჯგინა ამწეების (ორი) აღდგენა, სადაწნეო მილსადენებზე კომპენსატორების აღდგენა, მილსადენების ანტიკოროზიული სამუშაოები ვარდნილჰესი 1-ის გამყვანი არხის რეაბილიტაცია, კერძოდ: აღსადგენია დაზიანებული ბეტონის ძირი და ფერდები, გასამაგრებელია არხის მარჯვენა ფერდი, გასაწმენდია არხი ნატანისაგან. შესაძენია და დასამონტაჟებელია კაშხლის მონიტორინგის სისტემა, აღსადგენია კაშხლის სიღრმული წყალსაგდები და გვირაბი. რეაბილიტაცია უნდა ჩაუტარდეს კაშხლის დამხმარე კვანძებს. აგრეთვე, განხორციელდება ვარდნილჰესი 2-ის სარეგულირებელი ფარების რეაბილიტაცია. 23 კმ სიგრძის გამყვანი არხის (ვარდნილი 1დან შავი ზღვის შესართავამდე) ნატანისაგან გაწმენდა და სხვა. რეგიონული ელექტროგადაცემის გაუმჯობესების პროექტი (ADB) პროექტის პროგრამული კოდი 36 03 01 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს 36 03 - სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება 24 პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი პროექტი წარმოადგენს საქართველოს ენერგეტიკული სექტორის განვითარების გეგმის განუყოფელ ნაწილს და მისი კომპონენტები შერჩეულია სსე-ს საინვესტიციო პრიორიტეტების შესაბამისად. პროექტის მიზანია რეგიონში ელექტროენერგიით ვაჭრობის ხელშეწყობა, არსებული ქვესადგურების რეაბილიტაციისა და ახალი ქვესადგურის მშენებლობის გზით. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი დასრულდება საპროექტო სამუშაოები, მომზადდება სატენდერო დოკუმენტაცია და გამოცხადებულ იქნება შესაბამისი სამშენებლო-სარეკოსტრუქციო სამუშაოების შესრულებაზე სათანადო ტენდერები. განთავსდება შესაბამისი შეკვეთები ქარხანადამამზადებლებში ტექნიკური მოწყობილობების დამზადება-მოწოდებაზე. პროექტის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები:1) ახალი 220/110 კვ ქვესადგურის „ხორგა“ მშენებლობა;2) 500/220/110 კვ ქვესადგურის „ქსანი“ რეაბილიტაცია;3) 220/110კვ ქვესადგურის „მარნეული“ რეაბილიტაცია-გაფართოება 500 კვ ფართით;4) 220/110 კვ „მენჯის“ ქვესადგურში ძალოვანი ტრანსფორმატორის შეცვლა;5) სამუშაოების ზედამხედველი კონსულტანტის შერჩევა. ჯვარი ხორგა ელექტროგადამცემი ხაზი (EBRD, EC, KfW) პროექტის პროგრამული კოდი 36 03 02 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 36 03 - სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის და გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით მიმდინარეობს ჯვარში ახალი 500/220კვ ქვესადგურისა და დაახლოებით 70კმ საერთო სიგრძის შესაბამისი ახალი გადამცემი ხაზების მშენებლობა, რომელიც წარმოადგენს სსე-ის ერთ-ერთ მთავარ საინვესტიციო პრიორიტეტს. პროექტის განხორციელების ზედამხედველობას, მონიტორინგსა და კონტროლს უზრუნველყოფს სსე-ის შვილობილი კომპანია “ენერგოტრანსი”. დასრულდება საპროექტო სამუშაოები, მომზადდება სატენდერო დოკუმენტაცია და 25 გამოცხადებულ იქნება შესაბამისი სამშენებლო-სარეკოსტრუქციო სამუშაოების შესრულებაზე სათანადო ტენდერები. განთავსდება შესაბამისი შეკვეთები ქარხანადამამზადებლებში ტექნიკური მოწყობილობების დამზადება-მოწოდებაზე. საპროექტო ღონისძიებები მოიცავს:• პაკეტი “ა” – 500/220კვ ქვესადგურის მშენებლობა ჯვარში;• პაკეტი “ბ” – 220კვ ეგხ–ს მშენებლობა ქს ჯვარი – ქს ხორგა (60კმ) და არსებული 500კვ ეგხ კავკასიონის შეჭრას ქს ჯვარში (8 კმ);• პაკეტი „გ“-საკონსულტაციო მომსახურების შესყიდვა-ზედამხედველობა;• პაკეტი „დ“-სპეც. მანქანებისა და იარაღების შესყიდვა. 220კვ "ახალციხე-ბათუმი" ხაზის მშენებლობა (WB) პროექტის პროგრამული კოდი 36 03 03 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 36 03 - სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი ახალციხისა და ბათუმის ქვესადგურების დამაკავშირებელი 220 კვ-იანი ორჯაჭვიანი საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა მიზნად ისახავს ქვეყნის სამხრეთდასავლეთ ნაწილში ელექტროსისტემის გაძლიერებას. პროექტის ფარგლებში განხორციელდება:- ორჯაჭვა 220 კვ ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა;- ხაზის სიგრძე 150 კმ-ია, დამონტაჟდება დაახლოებით 500 ანძა;გამტარუნარიანობა 350 მგვტ; განხორციელების შედეგად შესაძლებელი გახდება მდინარე აჭარის წყალზე ასაშენებელი ჰიდროელექტროსადგურების კასკადის გამომუშავებული ელექტროენერგიის სისტემაში შეყვანა (ჯამში 360 მგვტ). ახალი ელექტროგადამცემი ხაზი უზრუნველყოფს რეგიონში ელექტროენერგიის სტაბილურ მიწოდებას, შეამცირებს ელექტროენერგიის გათიშვების შემთხვევებს, შესაძლებელი იქნება ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ ელექტროენერგიაზე მზარდი მოთხოვნების დაკმაყოფილება. ხაზის საშუალებით ასევე მოხდება მდინარე აჭარისწყალზე დაგეგმილი შეახევის 178 მგვტ-იანი და კორომხეთის 150 მგვტ-იანი ჰესების მიერთება სახელმწიფო ენერგოსისტემასთან. 26 სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია და ტექნიკის შეძენა პროექტის პროგრამული კოდი 37 01 03 01 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი სოფლის მეურნეობა პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 37 01 - სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონში სარწყავი და დამშრობი სისტემების რეაბილიტაცია და წყალსაცავების მშენებლობა. სამელიორაციო დანიშნულების ტექნიკის, სატრანსპორტო საშუალებების, მანქანამექანიზმებისა და მოწყობილობების შეძენა, სამელიორაციო ობიექტებზე საექსპლუატაციო და სარეაბილიტაციო სამუშაოების საწარმოებლად. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი საირიგაციო სისტემების სარეაბილიტაციო ღონისძიებები: - მერეთის თემის სოფლების: მერეთის, გეგუთიანთკარის, ზარდიაანთკარის და კოშკას სავარგულების სარწყავი წყლით უზრუნველყოფა წყლის თვითდინებით და სტაციონალური სატუმბი სადგურის მოწყობით; - ზეღდულეთის თემის სოფლების კირბალის და ბერშუეთის სავარგულების სარწყავი წყლით უზრუნველყოფა სტაციონალური სატუმბი სადგურის მოწყობით; - ხრამის სარწყავი სისტემის ზონაში ლეჟბადინის მასივზე სარწყავი არხის აღდგენარეაბილიტაცია; - მარნეულის მუნიციპალიტეტში არსებული ახალი სადახლოს სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის აღდგენა-რეაბილიტაცია(მეორე რიგი); - ცისკრის და ბაგრატის არხების სარწყავი სისტემების მაგისტრალური არხების I და სხვა რიგის გამანაწილებლების და შიდასამეურნეო ქსელის რეაბლიტაცია; - მთის არხის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის, I და სხვა რიგის გამანაწილებლების და შიდასამეურნეო ქსელის რეაბილიტაცია; - დებედას არხის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის I და სხვა რიგის გამანაწილებლების და შიდასამეურნეო ქსელის რეაბილიტაცია, მდინარე დებედაზე უკაშხლო, გვერდითი წყალაღების სათავე ნაგებობის მოწყობით; - იმირასანის და ზედა არხის სარწყავი სისტემის სათავე ნაგებობების, მაგისტრალური არხების, I და სხვა რიგის გამანაწილებლების და შიდასამეურნეო სარწყავი ქსელის რეაბილიტაციის (II ეტაპი); 27 - დმანისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე იაკუბლოს წყალსაცავის კაშხლის ფილტრაციის საწინააღმდეგო ღონისძიებები; - დმანისი-განთიადის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის, I და სხვა რიგის გამანაწილებლების, იაკუბლოს და პანტიანის წყალსაცავების სათავე ნაგებობების, შემავსებელი და წყალმიმყვანი არხების და მათზე არსებული ჰიდროტექნიკური ნაგებობების რეაბილიტაცია II ეტაპი; - სოფ. ერისიმედის სარწყავი სისტემის და სადრენაჟო-საკოლექტორო ქსელის (ორმხრივი რეგულირება) რეაბილიტაცია; - სოფელ მაღაროსთან ვაზის სანერგე მეურნეობის ფართობის თვითდინებით მორწყვა მდინარე ივრიდან; - „ზილიჩა-I“ მასივზე სოფ. სამთაწყაროს მექანიკური მორწყვის სარწყავი სისტემის აღდგენა-რეაბილიტაცია; - „ზილიჩა-I“ მასივზე სოფ. ფიროსმანის მექანიკური მორწყვის სარწყავი სისტემის აღდგენა-რეაბილიტაცი, მდინარე ალაზანზე ახალი სატუმბი სადგურის მოწყობით; - ალმალო-მუჯახეთის სარწყავი სისტემის სათავე ნაგებობის, მაგისტრალური არხის, I და სხვა რიგის გამანაწილებლების და შიდასამეურნეო ქსელის რეაბლიტაცია; - აჯამეთის სარწყავი სისტემის სათავე ნაგებობის, წყალმიმღების, სალექარის, მაგისტრალური არხის, I და სხვა რიგის გამანაწილებლების და შიდასამეურნეო ქსელის რეაბლიტაცია; - მაშველის სარწყავი სისტემას მაგისტრალური არხის გ-1-8 (პკ 0+00-დან პკ 32+00-მდე), გ1-9, გ-1-10, გ-1-10-1 და გ-1-11 გამანაწილებლების, გეგუთის არხის (გ-2-7 გამანაწილებლებიდან ბოლომდე), გ-2-2, გ-2-3, გ-2-5, გ-2-6, გ-2-7 და მათი მეორე და სხვა რიგის გამანაწილებლების და შიდასამეურნეო სარწყავი ქსელის (II რიგი) რეაბილიტაცია; - ხონი-სამტრედიის სარწყავი სისტემის სათავე ნაგებობის აღდგენა-რეაბილიტაცია; - წყალსაცავებზე და საირიგაციო სისტემებზე ჰიდრომეტრული ქსელის და საინფორმაციო და დისტანციური მართვის სისტემების მოწყობა. დამშრობი (სადრენაჟო) სისტემების სარეაბილიტაციო სამუშაოები: - რიონი-ხობის მდინარეთა შორის მასივზე ჭალადიდის დამშრობის სისტემის მაგისტრალური წყალგამყვანი არხის, პირველი და სხვა რიგის წყალშემკრები კოლექტორების, შიდასამეურნეო არხების, არსებული #1 და #2 სატუმბი სადგურების რეაბილიტაცა - I რიგი; - ქვემო ალაზნის სარწყავი სისტემის ზონაში ალაზნისპირა მიწების დამშრობი სისტემის რეაბილიტაცია გურჯაანის და სიღნაღის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიაზე I რიგი; - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მიწების დამშრობი სისტემის რეაბილიტაცია I რიგი. განხორციელდება 4 წყალსაცავის მშენებლობა, კერძოდ: - ზემო სამგორის სარწყავ სისტემაზე არხაშენის (ჩუმათხევის) წყალსაცავი; 28 - მდინარე თეძამზე წყალსაცავი;3. ნარეკვავის წყალსაცავის კაშხლის და კატასტროფული წყალსაგდების აღდგენა-რეაბილიტაცია; - დმანისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე იაკუბლოს წყალსაცავის კაშხლის ფილტრაციის საწინააღმდეგო ღონისძიებები. განხორციელდება სარეაბილიტაციო ობიექტების პროექტირება (ექსპერტიზა და ზედამხედველობა) და შეძენილ იქნება შემდეგი სახის ტექნიკა: ბულდოზერი - 2 ერთეული, ავტოგრეიდერი - 2 ერთეული, ავტოკრანი (გასაშლელი ისრით) - 4 ერთეული, თვითდამტვირთველი (გასაშლელი ისრით) - 4 ერთეული, ხის და ბუჩქების საჭრელი მექანიზმი - 2 ერთეული. აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD) აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD) პროექტის პროგრამული კოდი 58 11 03 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახდელები პროექტი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 58 11 - დონორების მიერ დაფინანსებული საერთო სახელმწიფოებრივი გადასახდელები პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი პროექტის განხორციელების არეალს შეადგენს ქალაქი ბათუმი ქობულეთისა და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტებთან ერთად. პროექტი მიზნად ისახავს მყარი ნარჩენების მართვას აჭარის მთელს ტერიტორიაზე. ვინაიდან პროექტის განხორციელების უბანში მყარი ნარჩენების წარმოქმნის ძირითადი მიზეზებია აჭარის მოსახლეობის ზრდა, ტურიზმისა და ეკონომიკის განვითარება - აუცილებელია მყარი ნარჩენების მართვის მიზნით შესაბამისი ღონისძიებების გატარებას, კერძოდ პროექტი გულისხმობს: • ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ცეცხლაურში სანიტარული ნაგავსაყრელის პოლიგონის მოწყობას არასახიფათო ნარჩენების შესახებ ევროკავშირის 99/31/EC დირექტივის თანახმად; • სტანდარტებთან შეუსაბამო ნაგავსაყრელის დახურვას ან აღდგენას; პროექტის ფარგლებში დონორის მიერ კრედიტის სახით მიღებული სახსრების გადასესხება ხორციელდება პროექტის განმახორციელებელ აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაზე. 29 ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (III ფაზა) (EU, KfW) პროექტის პროგრამული კოდი 58 11 04 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახდელები პროექტი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 58 11 - დონორების მიერ დაფინანსებული საერთო სახელმწიფოებრივი გადასახდელები პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი ქ. ბათუმის ბათუმის I ზონაში და ჩაქვი-მახინჯაური-მწვანე კონცხის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია; ქ. ბათუმის I, III და IV ზონის წყალარინების სისტემის რეაბილიტაცია და გაფართოება; მოსახლეობისათვის უწყვეტი და მოთხოვნაზე დაფუძნებული ჰიგიენურად საიმედო წყალმომარაგება, ქალაქში დატბორვის პრობლემის აღმოფხვრა, ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება.ქალაქში არსებული ღია და დახურული სანიაღვრე არხების რეკონსტრუქცია. პროექტის ფარგლებში დონორის მიერ კრედიტის სახით მიღებული სახსრების გადასესხება ხორციელდება პროექტის განმახორციელებელ შესაბამის ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულზე (თვითმმართველი ქალაქი ბათუმი). 30
სხვა
ν′ o6ge(60s6o,: 2015 $q,ob brbCqlfl$oAr'1 bogap$ocn 6.:orgsqrob$o6g63qo 3t6er66.:0gbob qrr qer6obdogbgbolr grt66qrXbtso 6r0ergogoq,o sbo66gbg0o ttsbcry26g$et 3q,rlrogo3cgoob qr3$ryrg6o 0pbq,gbob OobSqgSoor otboqrolro 2014 ინფორმაცია 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამების, ღონისძიებების და მათ ფარგლებში გამოყოფილი ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაციების შესახებ ათას ლარებში კოდი 00 00 დასახელება სულ ჯამი ხარჯები შრომის ანაზღაურება 01 00 კრედიტი 8,730,000.0 100,000.0 690,000.0 7,979,492.2 7,687,272.2 83,860.0 208,360.0 1,405,532.4 1,405,082.4 450.0 0.0 9,520,000.0 943,109.4 942,869.4 240.0 0.0 359,106.0 359,106.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 206,080.0 181,400.0 1,580.0 23,100.0 გრანტები 1,170,880.3 1,170,880.3 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2,671,661.0 2,671,661.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 1,223,123.2 956,273.2 81,590.0 185,260.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 854,594.8 520,164.8 16,140.0 318,290.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 276,690.0 113,340.0 0.0 163,350.0 ვალდებულებების კლება 409,223.0 409,223.0 0.0 0.0 60,531.7 60,531.7 0.0 0.0 52,349.1 52,349.1 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 33,180.4 33,180.4 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 18,526.7 18,526.7 0.0 0.0 საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები გრანტები 47.0 47.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 420.0 420.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 175.0 175.0 0.0 0.0 8,182.6 8,182.6 0.0 0.0 52,091.0 52,091.0 0.0 0.0 45,568.4 45,568.4 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 27,604.4 27,604.4 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 17,405.0 17,405.0 0.0 0.0 საკანონმდებლო საქმიანობა ხარჯები გრანტები 40.0 40.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 350.0 350.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 169.0 169.0 0.0 0.0 6,522.6 6,522.6 0.0 0.0 7,990.7 7,990.7 0.0 0.0 6,340.7 6,340.7 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 5,290.0 5,290.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 970.2 970.2 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა საბიბლიოთეკო საქმიანობა ხარჯები გრანტები 7.0 7.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 70.0 70.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 01 03 გრანტი პროცენტი არაფინანსური აქტივების ზრდა 01 02 მათ შორის საბიუჯეტო სახხრები საქონელი და მომსახურება ხარჯები 01 01 2015 წლის პროექტი ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირება 3.5 3.5 0.0 0.0 1,650.0 1,650.0 0.0 0.0 450.0 450.0 0.0 0.0 ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია საქართველოს პარლამენტის აპარატი საქართველოს პარლამენტის ილია ჭავჭავაძის სახელობის ეროვნული ბიბლიოთეკა საქართველოს პარლამენტთან არსებული ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭო 2 კოდი დასახელება გრანტი კრედიტი 440.0 440.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 286.0 286.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 151.5 151.5 0.0 0.0 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ხარჯები 9,000.0 9,000.0 0.0 0.0 8,900.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 4,800.0 4,800.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 40.0 40.0 0.0 0.0 60.0 60.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 1,960.0 1,960.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,179.0 1,179.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 754.0 754.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 15.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 12.0 12.0 0.0 0.0 40.0 40.0 0.0 0.0 32,500.0 32,500.0 0.0 0.0 28,277.0 28,277.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 13,915.0 13,915.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 8,338.0 8,338.0 0.0 0.0 საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 71.0 71.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 5,953.0 5,953.0 0.0 0.0 4,223.0 4,223.0 0.0 0.0 25,240.0 25,240.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია ხარჯები 21,620.0 21,620.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 9,011.0 9,011.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 6,696.0 6,696.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 38.0 38.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 5,875.0 5,875.0 0.0 0.0 3,620.0 3,620.0 0.0 0.0 5,370.0 5,370.0 0.0 0.0 4,767.0 4,767.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,211.0 3,211.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,458.0 1,458.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 20.0 20.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 78.0 78.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 603.0 603.0 0.0 0.0 საქართველოს ეკონომიკური საბჭოს აპარატი 1,365.0 1,365.0 0.0 0.0 1,365.0 1,365.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს აპარატი ხარჯები 04 03 0.0 0.0 4,000.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 04 02 0.0 0.0 8,900.0 ხარჯები 04 01 2.5 10.0 4,000.0 სხვა ხარჯები 04 00 2.5 10.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 03 00 მათ შორის საბიუჯეტო სახხრები ხარჯები 02 00 2015 წლის პროექტი ხარჯები ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია 3 კოდი 04 04 დასახელება 0.0 0.0 121.0 121.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 8.0 8.0 0.0 0.0 525.0 525.0 0.0 0.0 საგადასახადო ომბუდსმენის აპარატი 525.0 525.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 457.0 457.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 63.0 63.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 0.0 12,863.0 12,863.0 0.0 0.0 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 12,363.0 12,363.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 9,508.0 9,508.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,300.0 2,300.0 0.0 0.0 გრანტები 5.0 5.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 200.0 200.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 350.0 350.0 0.0 0.0 500.0 500.0 0.0 0.0 22,000.0 22,000.0 0.0 0.0 21,912.0 21,912.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 6,646.0 6,646.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,441.0 2,441.0 0.0 0.0 საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია გრანტები 5.0 5.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 12.0 12.0 0.0 0.0 12,808.0 12,808.0 0.0 0.0 88.0 88.0 0.0 0.0 8,552.0 8,552.0 0.0 0.0 8,482.0 8,482.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 6,310.0 6,310.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,137.0 2,137.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საარჩევნო გარემოს განვითარება ხარჯები გრანტები 5.0 5.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 10.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 20.0 20.0 0.0 0.0 70.0 70.0 0.0 0.0 663.0 663.0 0.0 0.0 645.0 645.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 336.0 336.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 304.0 304.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2.0 2.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 3.0 3.0 0.0 0.0 18.0 18.0 0.0 0.0 12,785.0 12,785.0 0.0 0.0 12,785.0 12,785.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარების და სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 06 04 კრედიტი საქონელი და მომსახურება ხარჯები 06 03 გრანტი 1,236.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 06 01 საბიუჯეტო სახხრები 1,236.0 ხარჯები 06 00 მათ შორის შრომის ანაზღაურება ხარჯები 05 00 2015 წლის პროექტი პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის დაფინანსება ხარჯები ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია სსიპ - საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი 4 კოდი დასახელება 06 04 01 პოლიტიკური პარტიების დაფინანსება სხვა ხარჯები ხარჯები სხვა ხარჯები 06 04 02 პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის განვითარება ხარჯები სხვა ხარჯები 07 00 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო ხარჯები კრედიტი 12,785.0 12,785.0 0.0 0.0 8,523.0 8,523.0 0.0 0.0 8,523.0 8,523.0 0.0 0.0 8,523.0 8,523.0 0.0 0.0 4,262.0 4,262.0 0.0 0.0 4,262.0 4,262.0 0.0 0.0 4,262.0 4,262.0 0.0 0.0 3,390.0 3,390.0 0.0 0.0 3,290.0 0.0 0.0 2,562.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 646.0 646.0 0.0 0.0 გრანტები 2.0 2.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 75.0 75.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 6,615.0 6,615.0 0.0 0.0 საქართველოს უზენაესი სასამართლო 6,380.0 6,380.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 4,790.0 4,790.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,450.0 1,450.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 60.0 60.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 80.0 80.0 0.0 0.0 235.0 235.0 0.0 0.0 50,000.0 50,000.0 0.0 0.0 49,494.0 49,494.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 39,543.0 39,543.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 8,965.0 8,965.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 414.0 414.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 572.0 572.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 506.0 506.0 0.0 0.0 საერთო სასამართლოების სისტემის განვითარება და ხელშეწყობა 48,785.0 48,785.0 0.0 0.0 საერთო სასამართლოები ხარჯები ხარჯები 48,288.0 48,288.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 38,894.0 38,894.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 8,590.0 8,590.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 410.0 410.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 09 01 01 გრანტი 3,290.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 09 01 საბიუჯეტო სახხრები 2,562.0 ხარჯები 09 00 მათ შორის შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 08 00 2015 წლის პროექტი 394.0 394.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 497.0 497.0 0.0 0.0 საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან არსებული სსიპ საერთო სასამართლოების დეპარტამენტი 1,785.0 1,785.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,775.0 1,775.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,444.0 1,444.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 320.0 320.0 0.0 0.0 ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია სსიპ - საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან არსებული სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტი 5 დასახელება 2015 წლის პროექტი სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 კოდი სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 09 01 02 საერთო სასამართლოები ხარჯები 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 47,000.0 47,000.0 0.0 0.0 46,513.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 8,270.0 8,270.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 400.0 400.0 0.0 0.0 393.0 393.0 0.0 0.0 487.0 487.0 0.0 0.0 1,215.0 1,215.0 0.0 0.0 1,206.0 1,206.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 649.0 649.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 375.0 375.0 0.0 0.0 მოსამართლეებისა და სასამართლოს თანამშრომლების მომზადება-გადამზადება სოციალური უზრუნველყოფა 4.0 4.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 178.0 178.0 0.0 0.0 9.0 9.0 0.0 0.0 2,700.0 2,700.0 0.0 0.0 საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო ხარჯები 2,579.0 2,579.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,126.0 2,126.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 409.0 409.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 17.0 17.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 27.0 27.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 121.0 121.0 0.0 0.0 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქ ფოთში 900.0 900.0 0.0 0.0 872.0 872.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 577.0 577.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 290.0 290.0 0.0 0.0 ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 28.0 28.0 0.0 0.0 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში 700.0 700.0 0.0 0.0 ხარჯები 13 00 10.0 37,450.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 12 00 კრედიტი 46,513.0 ხარჯები 11 00 გრანტი 37,450.0 სხვა ხარჯები 10 00 საბიუჯეტო სახხრები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 09 02 მათ შორის 670.0 670.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 498.0 498.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 172.0 172.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30.0 30.0 0.0 0.0 800.0 800.0 0.0 0.0 სახელმწიფო რწმუნებულის – ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან არსებული სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტი სსიპ - იუსტიციის უმაღლესი სკოლა 6 კოდი დასახელება 2015 წლის პროექტი მათ შორის საბიუჯეტო სახხრები გრანტი კრედიტი ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქ ქუთაისში ხარჯები 790.0 790.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 548.0 548.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 229.0 229.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 3.0 3.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 14 00 10.0 10.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.0 10.0 0.0 0.0 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში 800.0 800.0 0.0 0.0 ხარჯები 15 00 800.0 800.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 550.0 550.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 244.0 244.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 6.0 6.0 0.0 0.0 650.0 650.0 0.0 0.0 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში ხარჯები 16 00 647.0 647.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 481.0 481.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 166.0 166.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.0 3.0 0.0 0.0 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში 650.0 650.0 0.0 0.0 ხარჯები 640.0 640.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 493.0 493.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 141.0 141.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1.0 1.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 17 00 5.0 5.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.0 10.0 0.0 0.0 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში 650.0 650.0 0.0 0.0 638.0 638.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 483.0 483.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 150.0 150.0 0.0 0.0 ხარჯები 18 00 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 12.0 12.0 0.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია 7 კოდი დასახელება 2015 წლის პროექტი მათ შორის საბიუჯეტო სახხრები გრანტი კრედიტი 963.0 963.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 577.0 577.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 371.0 371.0 0.0 0.0 ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქ რუსთავში ხარჯები 19 00 სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 15.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 37.0 37.0 0.0 0.0 700.0 700.0 0.0 0.0 695.0 695.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 530.0 530.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 165.0 165.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.0 5.0 0.0 0.0 3,100.0 3,100.0 0.0 0.0 3,080.0 3,080.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,566.0 1,566.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,497.0 1,497.0 0.0 0.0 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში ხარჯები 20 00 ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 12.0 12.0 0.0 0.0 20.0 20.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 20 01 ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 2,730.0 2,730.0 0.0 0.0 2,710.0 2,710.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,307.0 1,307.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,386.0 1,386.0 0.0 0.0 ხარჯები 20 02 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 12.0 12.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 20.0 20.0 0.0 0.0 სსიპ – საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ 370.0 370.0 0.0 0.0 370.0 370.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 259.0 259.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 111.0 111.0 0.0 0.0 1,200.0 1,200.0 0.0 0.0 ხარჯები 21 00 დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ხარჯები 1,180.0 1,180.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 532.0 532.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 639.0 639.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2.0 2.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 7.0 7.0 0.0 0.0 20.0 20.0 0.0 0.0 ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი სსიპ - საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ 8 კოდი 22 00 დასახელება გრანტი კრედიტი 1,350.0 1,350.0 0.0 0.0 1,330.0 1,330.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 757.0 757.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 554.0 554.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 15.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 4.0 4.0 0.0 0.0 20.0 20.0 0.0 0.0 100,000.0 100,000.0 0.0 0.0 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო ხარჯები 92,641.0 92,641.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 70,166.0 70,166.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 21,110.0 21,110.0 0.0 0.0 45.0 45.0 0.0 0.0 გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა 250.0 250.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 1,070.0 1,070.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 23 01 სახელმწიფო ფინანსების მართვა ხარჯები 0.0 0.0 23,881.0 0.0 0.0 9,773.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 13,593.0 13,593.0 0.0 0.0 გრანტები 45.0 45.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 180.0 180.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 290.0 290.0 0.0 0.0 6,054.0 6,054.0 0.0 0.0 26,719.0 26,719.0 0.0 0.0 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 20,665.0 20,665.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 7,523.0 7,523.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 12,687.0 12,687.0 0.0 0.0 გრანტები 45.0 45.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 120.0 120.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 290.0 290.0 0.0 0.0 6,054.0 6,054.0 0.0 0.0 606.0 606.0 0.0 0.0 606.0 606.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 606.0 606.0 0.0 0.0 საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახური 2,610.0 2,610.0 0.0 0.0 სუვერენული რეიტინგი ხარჯები ხარჯები 23 02 0.0 0.0 9,773.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 23 01 03 7,359.0 29,935.0 23,881.0 ხარჯები 23 01 02 7,359.0 29,935.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 23 01 01 მათ შორის საბიუჯეტო სახხრები ხარჯები 23 00 2015 წლის პროექტი 2,610.0 2,610.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,250.0 2,250.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 300.0 300.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 60.0 60.0 0.0 0.0 44,144.0 44,144.0 0.0 0.0 შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს ფინანსთა სამინიტროს სახაზინო სამსახური სსიპ - შემოსავლების სამსახური 9 კოდი დასახელება გრანტი კრედიტი 44,144.0 44,144.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 43,000.0 43,000.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,144.0 1,144.0 0.0 0.0 17,021.0 17,021.0 0.0 0.0 17,021.0 17,021.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 13,890.0 13,890.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,313.0 2,313.0 0.0 0.0 ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია ხარჯები 23 04 სოციალური უზრუნველყოფა 52.0 52.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 766.0 766.0 0.0 0.0 7,800.0 7,800.0 0.0 0.0 ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური უზრუნველყოფა ხარჯები 6,505.0 6,505.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,028.0 3,028.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,452.0 3,452.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 15.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 10.0 10.0 0.0 0.0 1,295.0 1,295.0 0.0 0.0 1,100.0 1,100.0 0.0 0.0 1,090.0 1,090.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 475.0 475.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 608.0 608.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 3.0 3.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 4.0 4.0 0.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 120,000.0 120,000.0 0.0 0.0 101,885.0 101,885.0 0.0 0.0 37,415.0 37,415.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 35,010.0 35,010.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 19,000.0 19,000.0 0.0 0.0 გრანტები 1,400.0 1,400.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 360.0 360.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 23 05 საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 00 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ხარჯები შრომის ანაზღაურება სხვა ხარჯები 24 01 მათ შორის საბიუჯეტო სახხრები ხარჯები 23 03 2015 წლის პროექტი 8,700.0 8,700.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,805.0 6,805.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 11,310.0 11,310.0 0.0 0.0 ეკონომიკური და სექტორული (ტრანსპორტი,მშენებლობა) პოლიტიკა და მისი განხორციელების კოორდინაცია 61,755.0 61,755.0 0.0 0.0 49,242.0 49,242.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 11,470.0 11,470.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 12,605.0 12,605.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 19,000.0 19,000.0 0.0 0.0 გრანტები 1,400.0 1,400.0 0.0 0.0 ხარჯები ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური სსიპ - საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემია 10 დასახელება 2015 წლის პროექტი სოციალური უზრუნველყოფა 135.0 კოდი სხვა ხარჯები 24 01 01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 11,310.0 11,310.0 0.0 0.0 ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება 12,540.0 12,540.0 0.0 0.0 12,240.0 12,240.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 6,150.0 6,150.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 4,550.0 4,550.0 0.0 0.0 გრანტები 1,400.0 1,400.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 100.0 100.0 0.0 0.0 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 40.0 40.0 0.0 0.0 300.0 300.0 0.0 0.0 10,640.0 10,640.0 0.0 0.0 10,340.0 10,340.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 6,150.0 6,150.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,650.0 2,650.0 0.0 0.0 გრანტები 1,400.0 1,400.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 100.0 100.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 40.0 40.0 0.0 0.0 300.0 300.0 0.0 0.0 200.0 200.0 0.0 0.0 ექსპორტის წახალისების ღონისძიებები ხარჯები 200.0 200.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 200.0 200.0 0.0 0.0 ელექტრონული კომუნიკაციების, საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და საფოსტო კავშირის განვითარება 200.0 200.0 0.0 0.0 200.0 200.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 200.0 200.0 0.0 0.0 მარკეტინგული და იურიდიული კონსულტაციების ხარჯი 1,500.0 1,500.0 0.0 0.0 1,500.0 1,500.0 0.0 0.0 1,500.0 1,500.0 0.0 0.0 20,610.0 20,610.0 0.0 0.0 9,300.0 9,300.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,622.0 3,622.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 5,313.0 5,313.0 0.0 0.0 ხარჯები ხარჯები საქონელი და მომსახურება სახელმწიფო ქონების მართვა ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 30.0 30.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 335.0 335.0 0.0 0.0 11,310.0 11,310.0 0.0 0.0 16,810.0 16,810.0 0.0 0.0 5,500.0 5,500.0 0.0 0.0 3,622.0 3,622.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 24 01 02 01 0.0 4,632.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 01 02 135.0 1,203.0 ხარჯები 24 01 01 04 კრედიტი 4,632.0 სხვა ხარჯები 24 01 01 03 გრანტი 1,203.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 01 01 02 საბიუჯეტო სახხრები არაფინანსური აქტივების ზრდა ხარჯები 24 01 01 01 მათ შორის სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო ხარჯები შრომის ანაზღაურება ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 11 დასახელება 2015 წლის პროექტი საქონელი და მომსახურება კოდი 24 01 02 02 საბიუჯეტო სახხრები გრანტი კრედიტი 1,813.0 1,813.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 30.0 30.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 35.0 35.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 11,310.0 11,310.0 0.0 0.0 სახელმწიფო საპრივატიზაციო ობიექტების აღრიცხვისა და შეფასების ხარჯი 300.0 300.0 0.0 0.0 ხარჯები 24 01 02 03 300.0 300.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 300.0 300.0 0.0 0.0 სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების დაცვის ღონისძიებები 3,500.0 3,500.0 0.0 0.0 ხარჯები 24 01 03 3,500.0 3,500.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,200.0 3,200.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 300.0 300.0 0.0 0.0 21,805.0 21,805.0 0.0 0.0 21,705.0 21,705.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,700.0 1,700.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 19,000.0 19,000.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 5.0 5.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 100.0 100.0 0.0 0.0 სსიპ - მეწარმეობის განვითარების სააგენტო 1,805.0 1,805.0 0.0 0.0 1,705.0 1,705.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 700.0 700.0 0.0 0.0 მეწარმეობის განვითარება ხარჯები 24 01 03 01 ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 01 03 02 მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა ხარჯები 24 01 04 5.0 5.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 19,000.0 19,000.0 0.0 0.0 500.0 500.0 0.0 0.0 საქართველოში ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლა ხარჯები 24 01 05 მათ შორის 468.0 468.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 203.0 203.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 265.0 265.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32.0 32.0 0.0 0.0 საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება 6,300.0 6,300.0 0.0 0.0 5,529.0 5,529.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 495.0 495.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 777.0 777.0 0.0 0.0 ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.0 5.0 0.0 0.0 4,252.0 4,252.0 0.0 0.0 771.0 771.0 0.0 0.0 ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო სსიპ მეწარმეობის განვითარების სააგენტო სსიპ მეწარმეობის განვითარების სააგენტო სსიპ - ციფრული მაუწყებლობის სააგენტო 12 კოდი დასახელება 2015 წლის პროექტი 24 01 05 01 სსიპ - საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 777.0 777.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 21.0 21.0 0.0 0.0 საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ხელშეწყობა 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 4,250.0 4,250.0 0.0 0.0 4,250.0 4,250.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 750.0 750.0 0.0 0.0 ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება 1,500.0 1,500.0 0.0 0.0 1,200.0 1,200.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 920.0 920.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 275.0 275.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 300.0 300.0 0.0 0.0 990.0 990.0 0.0 0.0 690.0 690.0 0.0 0.0 სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს განვითარება შრომის ანაზღაურება 690.0 690.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 300.0 300.0 0.0 0.0 აკრედიტაციის პროცესის მართვა და განვითარება 200.0 200.0 0.0 0.0 150.0 150.0 0.0 0.0 150.0 150.0 0.0 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0 18,000.0 18,000.0 0.0 0.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა ხარჯები 15,680.0 15,680.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,520.0 1,520.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 14,130.0 14,130.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 20.0 20.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 10.0 10.0 0.0 0.0 2,320.0 2,320.0 0.0 0.0 3,500.0 3,500.0 0.0 0.0 3,450.0 3,450.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,520.0 1,520.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,900.0 1,900.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 20.0 20.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 10.0 10.0 0.0 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 05 01 1,300.0 495.0 ხარჯები 24 05 1,300.0 1,279.0 ხარჯები 24 04 კრედიტი 495.0 სხვა ხარჯები 24 03 გრანტი 1,279.0 ხარჯები 24 02 საბიუჯეტო სახხრები შრომის ანაზღაურება სხვა ხარჯები 24 01 05 02 მათ შორის სსიპ - ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია სსიპ - საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო სსიპ - საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო სსიპ - ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო სსიპ - საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო სსიპ - აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო აკრედიტაციის ცენტრი სსიპ - საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია 13 კოდი დასახელება 2015 წლის პროექტი 24 05 02 შიდა ტურიზმი და მარკეტინგული ღონისძიებები საერთაშორისო ბაზარზე ხარჯები 24 06 14,500.0 0.0 0.0 12,230.0 12,230.0 0.0 0.0 12,230.0 0.0 0.0 2,270.0 0.0 0.0 საქართველოს მიერ საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების ფარგლებში საქართველოს აეროპორტებში "გათავისუფლებული ფრენების" მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება (მათ შორის, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა) 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 80.0 80.0 0.0 0.0 ბაქო - თბილისი - ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობისათვის მარაბდა ახალქალაქი - კარწახის მონაკვეთზე კერძო საკუთრებაში არსებული მიწების გამოსყიდვა- კომპენსაცია სხვა ხარჯები 20.0 20.0 0.0 0.0 33,455.0 33,455.0 0.0 0.0 30,823.0 30,823.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 22,665.0 22,665.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 7,920.0 7,920.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 200.0 200.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 38.0 38.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,632.0 2,632.0 0.0 0.0 სსიპ - სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო - ტექნიკური ცენტრი დელტა 28,000.0 28,000.0 0.0 0.0 სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა ხარჯები ხარჯები 25,748.0 25,748.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 18,466.0 18,466.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 7,067.0 7,067.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 190.0 190.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 25.0 25.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,252.0 2,252.0 0.0 0.0 სსიპ - გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი 1,500.0 1,500.0 0.0 0.0 ხარჯები 24 08 03 14,500.0 2,270.0 საქონელი და მომსახურება 24 08 02 კრედიტი 12,230.0 ხარჯები 24 08 01 გრანტი საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები 24 08 საბიუჯეტო სახხრები არაფინანსური აქტივების ზრდა ხარჯები 24 07 მათ შორის 1,455.0 1,455.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,231.0 1,231.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 219.0 219.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 45.0 45.0 0.0 0.0 900.0 900.0 0.0 0.0 800.0 800.0 0.0 0.0 სსიპ - სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა - ტექნიკის ინსტიტუტი ხარჯები ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია სსიპ - საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო სსიპ - სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი „დელტა“ სსიპ - გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი სსიპ - სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტი 14 კოდი 24 08 04 დასახელება 0.0 0.0 164.0 164.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 4.0 4.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 100.0 100.0 0.0 0.0 სსიპ - რაფიელ დვალის მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი 585.0 585.0 0.0 0.0 566.0 566.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 505.0 505.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 57.0 57.0 0.0 0.0 4.0 4.0 0.0 0.0 19.0 19.0 0.0 0.0 400.0 400.0 0.0 0.0 328.0 328.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 269.0 269.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 58.0 58.0 0.0 0.0 სსიპ - ინსტიტუტი ოპტიკა სხვა ხარჯები 1.0 1.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 72.0 72.0 0.0 0.0 სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი 1,400.0 1,400.0 0.0 0.0 1,328.0 1,328.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,139.0 1,139.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 180.0 180.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 4.0 4.0 0.0 0.0 72.0 72.0 0.0 0.0 670.0 670.0 0.0 0.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ - მიკრო და ნანო ელექტრონიკის ინსტიტუტი ხარჯები 598.0 598.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 423.0 423.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 175.0 175.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 72.0 72.0 0.0 0.0 1,000,000.0 400,000.0 30,000.0 570,000.0 346,715.0 124,255.0 16,000.0 206,460.0 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ხარჯები შრომის ანაზღაურება 8,694.0 8,694.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 45,490.0 45,490.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 50,965.0 26,285.0 1,580.0 23,100.0 გრანტები 20.0 20.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 73.0 73.0 0.0 0.0 241,473.0 43,693.0 14,420.0 183,360.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 567,885.0 235,695.0 14,000.0 318,190.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 78,400.0 33,050.0 0.0 45,350.0 ვალდებულებების კლება 7,000.0 7,000.0 0.0 0.0 6,400.0 6,400.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 25 01 კრედიტი საქონელი და მომსახურება ხარჯები 25 00 გრანტი 632.0 სხვა ხარჯები 24 08 07 საბიუჯეტო სახხრები 632.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 08 06 მათ შორის შრომის ანაზღაურება ხარჯები 24 08 05 2015 წლის პროექტი რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია სსიპ - რაფიელ დვალის მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი სსიპ - ინსტიტუტი ოპტიკა სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი სსიპ - მიკრო და ნანო ელექტრონიკის ინსტიტუტი 15 კოდი დასახელება გრანტი კრედიტი 5,950.0 5,950.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,894.0 3,894.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,990.0 1,990.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 33.0 33.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 33.0 33.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 450.0 450.0 0.0 0.0 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს აპარატი 6,000.0 6,000.0 0.0 0.0 5,560.0 5,560.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,700.0 3,700.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,800.0 1,800.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 30.0 30.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 30.0 30.0 0.0 0.0 440.0 440.0 0.0 0.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 01 02 სსიპ – ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრი ხარჯები 0.0 0.0 390.0 390.0 0.0 0.0 194.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 190.0 190.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 3.0 3.0 0.0 0.0 საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები ხარჯები 3.0 3.0 0.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 645,200.0 295,500.0 14,500.0 335,200.0 77,100.0 54,640.0 500.0 21,960.0 შრომის ანაზღაურება 4,800.0 4,800.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 43,500.0 43,500.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 27,700.0 5,740.0 500.0 21,460.0 გრანტები 20.0 20.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 40.0 40.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 1,040.0 540.0 0.0 500.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 561,100.0 233,860.0 14,000.0 313,240.0 ვალდებულებების კლება 7,000.0 7,000.0 0.0 0.0 6,500.0 6,500.0 0.0 0.0 საავტომობილო გზების პროგრამების მართვა ხარჯები 6,200.0 6,200.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 4,800.0 4,800.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,300.0 1,300.0 0.0 0.0 გრანტები 20.0 20.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 40.0 40.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 40.0 40.0 0.0 0.0 300.0 300.0 0.0 0.0 6,316.0 6,316.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 02 01 01 400.0 194.0 სხვა ხარჯები 25 02 01 400.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 02 მათ შორის საბიუჯეტო სახხრები ხარჯები 25 01 01 2015 წლის პროექტი საავტომობილო გზების დეპარტამენტის აპარატი ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო სსიპ - ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 16 კოდი დასახელება გრანტი კრედიტი 6,016.0 6,016.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 4,677.0 4,677.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,240.0 1,240.0 0.0 0.0 გრანტები 20.0 20.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 39.0 39.0 0.0 0.0 40.0 40.0 0.0 0.0 300.0 300.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ტერიტორიული ორგანო - აჭარის ატონომიური რესპუბლიკის საავტომობილო გზების დირექცია 184.0 184.0 0.0 0.0 184.0 184.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 123.0 123.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 60.0 60.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1.0 1.0 0.0 0.0 271,200.0 210,400.0 0.0 60,800.0 50,900.0 43,940.0 0.0 6,960.0 საქონელი და მომსახურება 42,200.0 42,200.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 8,700.0 1,740.0 0.0 6,960.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 213,300.0 159,460.0 0.0 53,840.0 ვალდებულებების კლება 7,000.0 7,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 25 02 02 მათ შორის საბიუჯეტო სახხრები ხარჯები 25 02 01 02 2015 წლის პროექტი გზების მშენებლობა და მოვლაშენახვა ხარჯები 25 02 02 01 გზების პერიოდული შეკეთება და რეაბილიტაცია 120,000.0 120,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 120,000.0 120,000.0 0.0 0.0 25 02 02 02 გზების შეკეთება და შენახვა ზამთრის პერიოდში 34,000.0 34,000.0 0.0 0.0 34,000.0 34,000.0 0.0 0.0 34,000.0 34,000.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 1,500.0 1,500.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,500.0 1,500.0 0.0 0.0 ხარჯები საქონელი და მომსახურება 25 02 02 03 1,500.0 1,500.0 0.0 0.0 25 02 02 04 წინა წლებში შესრულებული საგზაო სამუშაოების აუნაზღაურებელი ნაწილის გადახდა საქონელი და მომსახურება 7,000.0 7,000.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 7,000.0 7,000.0 0.0 0.0 25 02 02 05 სტიქიური მოვლენების სალიკვიდაციოდ და პრევენციის მიზნით ჩასატარებელი სამუშაოები 6,500.0 6,500.0 0.0 0.0 6,500.0 6,500.0 0.0 0.0 6,500.0 6,500.0 0.0 0.0 200.0 200.0 0.0 0.0 ხარჯები საქონელი და მომსახურება 25 02 02 06 კრედიტებისა და გრანტების მომსახურების ხარჯები ხარჯები 25 02 02 07 200.0 200.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 200.0 200.0 0.0 0.0 სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი სამუშაოები 6,000.0 6,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,000.0 6,000.0 0.0 0.0 ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ტერიტორიული ორგანოები აჭარის ა.რ. საავტომობილო გზების დირექცია საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 17 კოდი დასახელება 2015 წლის პროექტი 25 02 02 08 თიანეთი–ზარიძეები–ჟინვალი საავტომობილო გზის სამშენებლო, სარეკონსტრუქციო და სარეაბილიტაციო სამუშაოები არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 02 02 09 შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მეორე პროექტი (WB) ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 02 02 10 შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მესამე პროექტი (WB) ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 02 02 11 კახეთის რეგიონული გზების განვითარების პროექტი (WB) ხარჯები სუბსიდიები მათ შორის საბიუჯეტო სახხრები გრანტი კრედიტი 10,000.0 10,000.0 0.0 0.0 10,000.0 10,000.0 0.0 0.0 25,000.0 5,000.0 0.0 20,000.0 3,000.0 600.0 0.0 2,400.0 3,000.0 600.0 0.0 2,400.0 22,000.0 4,400.0 0.0 17,600.0 45,000.0 9,000.0 0.0 36,000.0 3,000.0 600.0 0.0 2,400.0 3,000.0 600.0 0.0 2,400.0 42,000.0 8,400.0 0.0 33,600.0 4,000.0 800.0 0.0 3,200.0 700.0 140.0 0.0 560.0 700.0 140.0 0.0 560.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,300.0 660.0 0.0 2,640.0 25 02 02 12 ქ. ქუთაისი (ნიკეას ქუჩა) - გეგუთის კვანძის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მოდერნიზაცია 7,000.0 7,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7,000.0 7,000.0 0.0 0.0 25 02 02 13 სტეფანწმინდა-სამების ეკლესია საავტომობილო გზის კმ1-კმ6 მონაკვეთის რეკონსტრუქციამშენებლობა 3,000.0 3,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,000.0 3,000.0 0.0 0.0 25 02 02 14 შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულახარაგაული-მოლითი-ფონაჩუმათელეთის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხარაგაულის მონაკვეთის რეაბილიტაციარეკონსტრუქცია (ADB) 2,000.0 400.0 0.0 1,600.0 2,000.0 400.0 0.0 1,600.0 2,000.0 400.0 0.0 1,600.0 367,500.0 78,600.0 14,500.0 274,400.0 20,000.0 4,500.0 500.0 15,000.0 სუბსიდიები 19,000.0 4,000.0 500.0 14,500.0 სხვა ხარჯები 1,000.0 500.0 0.0 500.0 347,500.0 74,100.0 14,000.0 259,400.0 4,500.0 900.0 0.0 3,600.0 4,500.0 900.0 0.0 3,600.0 25,000.0 5,000.0 0.0 20,000.0 ხარჯები სუბსიდიები 25 02 03 ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 02 03 01 აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი III (სვენეთი–რუისი) (WB) 25 02 03 02 აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი III (რუისი-აგარა) დამატებითი დაფინანსება (WB) არაფინანსური აქტივების ზრდა ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი 18 კოდი დასახელება ხარჯები სუბსიდიები 25 02 03 03 2,400.0 2,400.0 0.0 17,600.0 აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი IV (WB) 50,000.0 10,000.0 0.0 40,000.0 5,000.0 1,000.0 0.0 4,000.0 5,000.0 1,000.0 0.0 4,000.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 45,000.0 9,000.0 0.0 36,000.0 აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი V (ზემო ოსიაური - რიკოთი) (WB) 30,000.0 10,000.0 0.0 20,000.0 1,000.0 200.0 0.0 800.0 1,000.0 200.0 0.0 800.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 29,000.0 9,800.0 0.0 19,200.0 საგზაო დერეფნის საინვესტიციო პროგრამა (აჭარის შემოვლითი გზა) 65,000.0 11,200.0 0.0 53,800.0 5,000.0 1,200.0 0.0 3,800.0 5,000.0 1,200.0 0.0 3,800.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 60,000.0 10,000.0 0.0 50,000.0 აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის ზესტაფონი–ქუთაისი–სამტრედიის მონაკვეთის მშენებლობარეკონსტრუქცია (JICA) 70,000.0 11,500.0 0.0 58,500.0 1,000.0 500.0 0.0 500.0 1,000.0 500.0 0.0 500.0 69,000.0 11,000.0 0.0 58,000.0 123,000.0 30,000.0 14,500.0 78,500.0 5,000.0 1,000.0 500.0 3,500.0 ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სამტრედია-გრიგოლეთის საავტომობილო გზის კმ 0-კმ 50 მონაკვეთის მოდერნიზაციამშენებლობა (EIB, EU) ხარჯები სუბსიდიები 5,000.0 1,000.0 500.0 3,500.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 118,000.0 29,000.0 14,000.0 75,000.0 რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია 225,700.0 75,000.0 1,000.0 149,700.0 191,965.0 48,215.0 1,000.0 142,750.0 ხარჯები სუბსიდიები 18,165.0 15,525.0 1,000.0 1,640.0 სხვა ხარჯები 173,800.0 32,690.0 0.0 141,110.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,335.0 1,385.0 0.0 4,950.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 27,400.0 25,400.0 0.0 2,000.0 საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ განსახორციელებელი პროექტები 10,000.0 10,000.0 0.0 0.0 10,000.0 10,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 25 03 02 0.0 0.0 სუბსიდიები 25 03 01 600.0 600.0 ხარჯები 25 03 კრედიტი 4,400.0 სუბსიდიები 25 02 03 07 გრანტი 3,000.0 ხარჯები 25 02 03 06 საბიუჯეტო სახხრები 22,000.0 სუბსიდიები 25 02 03 05 3,000.0 მათ შორის არაფინანსური აქტივების ზრდა ხარჯები 25 02 03 04 2015 წლის პროექტი სუბსიდიები 100.0 100.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 9,900.0 9,900.0 0.0 0.0 145.0 15.0 0.0 130.0 145.0 15.0 0.0 130.0 რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი (I ფაზა) (WB) ხარჯები ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი 19 კოდი 25 03 03 დასახელება 50.0 სხვა ხარჯები 80.0 0.0 0.0 80.0 200.0 30.0 0.0 170.0 200.0 30.0 0.0 170.0 სუბსიდიები 50.0 10.0 0.0 40.0 სხვა ხარჯები 150.0 20.0 0.0 130.0 115,970.0 30,470.0 0.0 85,500.0 115,970.0 30,470.0 0.0 85,500.0 სუბსიდიები 15,950.0 15,200.0 0.0 750.0 სხვა ხარჯები 100,020.0 15,270.0 0.0 84,750.0 16,000.0 3,000.0 0.0 13,000.0 16,000.0 3,000.0 0.0 13,000.0 16,000.0 3,000.0 0.0 13,000.0 20,000.0 4,000.0 0.0 16,000.0 20,000.0 4,000.0 0.0 16,000.0 20,000.0 4,000.0 0.0 16,000.0 28,650.0 700.0 0.0 27,950.0 რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტის დამატებითი დაფინანსება (WB) მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამა (ADB) რეგიონალური განვითარების პროექტი I ნაწილი (კახეთი) (WB) რეგიონალური განვითარების პროექტი II (იმერეთი) (WB) ხარჯები სხვა ხარჯები რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB) ხარჯები 25 03 08 25 03 09 კრედიტი 0.0 სხვა ხარჯები 25 03 07 გრანტი 15.0 ხარჯები 25 03 06 საბიუჯეტო სახხრები 65.0 ხარჯები 25 03 05 მათ შორის სუბსიდიები ხარჯები 25 03 04 2015 წლის პროექტი 28,650.0 700.0 0.0 27,950.0 სუბსიდიები 1,000.0 200.0 0.0 800.0 სხვა ხარჯები 27,650.0 500.0 0.0 27,150.0 საქართველოში მყარი ნარჩენების მართვა 15,000.0 15,000.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 15,000.0 15,000.0 0.0 0.0 3,400.0 400.0 1,000.0 2,000.0 1,000.0 0.0 1,000.0 0.0 ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტი (EU, KfW) ხარჯები 1,000.0 0.0 1,000.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა სუბსიდიები 2,400.0 400.0 0.0 2,000.0 25 03 10 სათხილამურო ინფრასტრუქტურის განვითარება ზემო სვანეთში (Government of France) 5,800.0 1,300.0 0.0 4,500.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,800.0 1,300.0 0.0 4,500.0 25 03 11 სათხილამურო ტრასებისა და მთის ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და მოვლა-შენახვა ზემო სვანეთში 10,000.0 10,000.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 10,000.0 10,000.0 0.0 0.0 25 03 12 ჭიათურის საბაგირო გზების რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის პროექტი (Government of France) 535.0 85.0 0.0 450.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 535.0 85.0 0.0 450.0 ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 20 კოდი 25 04 დასახელება გრანტი კრედიტი 119,200.0 22,500.0 11,600.0 85,100.0 68,200.0 14,850.0 11,600.0 41,750.0 სუბსიდიები 5,100.0 5,020.0 80.0 0.0 სხვა ხარჯები 63,100.0 9,830.0 11,520.0 41,750.0 51,000.0 7,650.0 0.0 43,350.0 1,000.0 0.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 1,000.0 2,050.0 300.0 0.0 1,750.0 2,050.0 300.0 0.0 1,750.0 2,050.0 300.0 0.0 1,750.0 56,000.0 8,800.0 7,200.0 40,000.0 56,000.0 8,800.0 7,200.0 40,000.0 56,000.0 8,800.0 7,200.0 40,000.0 5,150.0 750.0 4,400.0 0.0 5,150.0 750.0 4,400.0 0.0 წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენარეაბილიტაცია ფინანსური აქტივების ზრდა ქობულეთის წყალარინების პროექტი (EBRD, ORET) ფინანსური აქტივების ზრდა 25 04 02 წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი (EIB) ხარჯები სხვა ხარჯები 25 04 03 მცხეთის საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაციის პროექტი (EIB, EU) ხარჯები სხვა ხარჯები 25 04 04 საკანალიზაციო სისტემების მდგრადი მართვის პროექტი (SIDA) ხარჯები 25 04 05 25 04 06 სუბსიდიები 100.0 20.0 80.0 0.0 სხვა ხარჯები 5,050.0 730.0 4,320.0 0.0 ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა (წყალმომარაგებისა და წყალარინების სექტორი) (ADB) 50,000.0 7,650.0 0.0 42,350.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 50,000.0 7,650.0 0.0 42,350.0 რეგიონებში წყალმომარაგების მხარდაჭერის ღონისძიებები 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 ხარჯები სუბსიდიები 25 05 იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა ხარჯები სხვა ხარჯები 25 05 01 დევნილთა სახლების მშენებლობა/რეაბილიტაცია (ევროკავშირი) ხარჯები სხვა ხარჯები 25 05 02 იძულებით გადაადგილებულ პირთა საცხოვრებელი სახლების გადაუდებელი რეაბილიტაცია დასავლეთ საქართველოში (KfW) ხარჯები სხვა ხარჯები 26 00 მათ შორის საბიუჯეტო სახხრები ხარჯები 25 04 01 2015 წლის პროექტი საქართველოს იუსტიციის 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 3,500.0 600.0 2,900.0 0.0 3,500.0 600.0 2,900.0 0.0 3,500.0 600.0 2,900.0 0.0 500.0 500.0 0.0 0.0 500.0 500.0 0.0 0.0 500.0 500.0 0.0 0.0 3,000.0 100.0 2,900.0 0.0 3,000.0 100.0 2,900.0 0.0 3,000.0 100.0 2,900.0 0.0 68,500.0 68,500.0 0.0 0.0 ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი 21 კოდი დასახელება 2015 წლის პროექტი მათ შორის საბიუჯეტო სახხრები გრანტი კრედიტი 56,912.0 56,912.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 39,446.0 39,446.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 15,530.0 15,530.0 0.0 0.0 ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია სამინისტრო ხარჯები გრანტები 61.0 61.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 289.0 289.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 26 01 1,586.0 1,586.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 11,588.0 11,588.0 0.0 0.0 სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ შორის, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება 9,000.0 9,000.0 0.0 0.0 8,792.0 8,792.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 5,192.0 5,192.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,134.0 3,134.0 0.0 0.0 გრანტები 50.0 50.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 70.0 70.0 0.0 0.0 ხარჯები სხვა ხარჯები 26 02 346.0 346.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 208.0 208.0 0.0 0.0 გამოძიებაზე ზედამხედველობის, სახელმწიფო ბრალდების მხარდაჭერის, დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლისა და პრევენციის პროგრამა 35,000.0 35,000.0 0.0 0.0 33,360.0 33,360.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 24,791.0 24,791.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 7,294.0 7,294.0 0.0 0.0 ხარჯები გრანტები 5.0 5.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 70.0 70.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 03 ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის, მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა ხარჯები 1,200.0 0.0 0.0 1,640.0 0.0 0.0 7,500.0 7,500.0 0.0 0.0 4,980.0 4,980.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 4,053.0 4,053.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 867.0 867.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 40.0 40.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 26 04 1,200.0 1,640.0 20.0 20.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,520.0 2,520.0 0.0 0.0 იუსტიციის სამინისტროს სისტემის თანამშრომელთა გადამზადება და სასწავლო ცენტრის განვითარება 2,500.0 2,500.0 0.0 0.0 1,949.0 1,949.0 0.0 0.0 696.0 696.0 0.0 0.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო საქართველოს პროკურატურა სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივი სსიპ - საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი 22 დასახელება 2015 წლის პროექტი საქონელი და მომსახურება კოდი საბიუჯეტო სახხრები გრანტი კრედიტი 1,228.0 1,228.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 10.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 15.0 15.0 0.0 0.0 551.0 551.0 0.0 0.0 2,500.0 2,500.0 0.0 0.0 2,492.0 2,492.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,631.0 1,631.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 823.0 823.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 05 ელექტრონული მმართველობის განვითარება ხარჯები გრანტები 6.0 6.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 30.0 30.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 06 ერთიანი სახელმწიფო საინფორმაციო ტექნოლოგიების მხარდაჭერის განვითარება ხარჯები 26 07 0.0 0.0 2,500.0 2,500.0 0.0 0.0 2,370.0 0.0 0.0 1,981.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 349.0 349.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 40.0 40.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 130.0 130.0 0.0 0.0 1,500.0 1,500.0 0.0 0.0 1,490.0 1,490.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,102.0 1,102.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 356.0 356.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 29.0 29.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 3.0 3.0 0.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 6,500.0 6,500.0 0.0 0.0 749.0 749.0 0.0 0.0 დანაშაულის პრევენცია და ინოვაციური პროგრამები სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა საქონელი და მომსახურება 749.0 749.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,751.0 5,751.0 0.0 0.0 იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა 500.0 500.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 500.0 500.0 0.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 ნორმატიული აქტების სისტემატიზაცია და მთარგმნელობითი ცენტრის განვითარება ხარჯები 27 00 0.0 0.0 2,370.0 ხარჯები 26 10 2.0 8.0 1,981.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 09 2.0 8.0 შრომის ანაზღაურება ხარჯები 26 08 მათ შორის 730.0 730.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 730.0 730.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 270.0 270.0 0.0 0.0 155,000.0 155,000.0 0.0 0.0 126,367.0 126,367.0 0.0 0.0 საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო ხარჯები ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია სსიპ - მონაცემთა გაცვლის სააგენტო სსიპ - სმართ ლოჯიქი სსიპ - დანაშაულის პრევენციის ცენტრი სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო სსიპ - იუსტიციის სახლი სსიპ - საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე 23 დასახელება 2015 წლის პროექტი შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება კოდი გრანტები 27 01 65,417.0 65,417.0 0.0 0.0 57,405.0 57,405.0 0.0 0.0 6.0 6.0 0.0 0.0 957.0 957.0 0.0 0.0 2,582.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 28,633.0 28,633.0 0.0 0.0 პენიტენციური სისტემის პოლიტიკის შემუშავება და მართვა 4,715.0 4,715.0 0.0 0.0 4,515.0 4,515.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,825.0 2,825.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,600.0 1,600.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 50.0 50.0 0.0 0.0 40.0 40.0 0.0 0.0 200.0 200.0 0.0 0.0 134,009.0 134,009.0 0.0 0.0 106,726.0 106,726.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 55,440.0 55,440.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 47,900.0 47,900.0 0.0 0.0 სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმა ხარჯები გრანტები 6.0 6.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 850.0 850.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 2,530.0 2,530.0 0.0 0.0 27,283.0 27,283.0 0.0 0.0 125,889.0 125,889.0 0.0 0.0 100,606.0 100,606.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 50,600.0 50,600.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 46,700.0 46,700.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის აღსრულების სისტემის ჩამოყალიბება ხარჯები გრანტები 6.0 6.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 800.0 800.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა ყოფითი და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება 2,500.0 2,500.0 0.0 0.0 25,283.0 25,283.0 0.0 0.0 100,000.0 100,000.0 0.0 0.0 99,706.0 99,706.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 50,600.0 50,600.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 45,800.0 45,800.0 0.0 0.0 ხარჯები 27 02 01 02 კრედიტი 2,582.0 სხვა ხარჯები 27 02 01 01 გრანტი სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 02 01 საბიუჯეტო სახხრები სოციალური უზრუნველყოფა ხარჯები 27 02 მათ შორის გრანტები 6.0 6.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 800.0 800.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 2,500.0 2,500.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 294.0 294.0 0.0 0.0 პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის აღსრულების 25,889.0 25,889.0 0.0 0.0 ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს სასჯელაღსრულების დეპარტამენტი საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და 24 კოდი დასახელება 2015 წლის პროექტი მათ შორის საბიუჯეტო სახხრები გრანტი კრედიტი დაწესებულებებში არსებული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და საწარმოო ზონის შექმნა ხარჯები 27 02 02 0.0 900.0 0.0 0.0 24,989.0 0.0 0.0 სრულყოფილი პრობაციის სისტემა 8,120.0 8,120.0 0.0 0.0 6,120.0 6,120.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 4,840.0 4,840.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,200.0 1,200.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 50.0 50.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 30.0 30.0 0.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 1,006.0 1,006.0 0.0 0.0 956.0 956.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 235.0 235.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 710.0 710.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 7.0 7.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 4.0 4.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 50.0 50.0 0.0 0.0 ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა უზრუნველყოფა ეკვივალენტური სამედიცინო მომსახურებით 15,270.0 15,270.0 0.0 0.0 14,170.0 14,170.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 6,917.0 6,917.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 7,195.0 7,195.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 50.0 50.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 8.0 8.0 0.0 0.0 1,100.0 1,100.0 0.0 0.0 100,000.0 100,000.0 0.0 0.0 სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემისათვის თანამშრომელთა მომზადება და პროფესიული განვითარება არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ხარჯები 97,992.0 97,992.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 7,666.0 7,666.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 87,191.0 87,191.0 0.0 0.0 გრანტები 3,000.0 3,000.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 103.0 103.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 32.0 32.0 0.0 0.0 2,008.0 2,008.0 0.0 0.0 99,600.0 99,600.0 0.0 0.0 97,600.0 97,600.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 28 01 0.0 900.0 ხარჯები 28 00 900.0 24,989.0 ხარჯები 27 04 900.0 საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 03 პრობაციის სამინისტროს სასჯელაღსრულების დეპარტამენტი არაფინანსური აქტივების ზრდა ხარჯები საგარეო პოლიტიკის განხორციელება ხარჯები ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია შრომის ანაზღაურება 7,551.0 7,551.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 86,924.0 86,924.0 0.0 0.0 გრანტები 3,000.0 3,000.0 0.0 0.0 სსიპ - არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო სსიპ - სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო 25 დასახელება 2015 წლის პროექტი სოციალური უზრუნველყოფა 95.0 კოდი სხვა ხარჯები 28 01 01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საგარეო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა 96,500.0 96,500.0 0.0 0.0 94,500.0 94,500.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 7,500.0 7,500.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 86,875.0 86,875.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 95.0 95.0 0.0 0.0 30.0 30.0 0.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 14,625.0 14,625.0 0.0 0.0 12,625.0 12,625.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 7,500.0 7,500.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 95.0 95.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 30.0 30.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური დაწესებულებები (წარმომადგენლობები) 81,875.0 81,875.0 0.0 0.0 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს აპარატი 81,875.0 81,875.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 81,875.0 81,875.0 0.0 0.0 საერთაშორისო ორგანიზაციებში არსებული ფინანსური ვალდებულებების უზრუნველყოფა 3,000.0 3,000.0 0.0 0.0 3,000.0 3,000.0 0.0 0.0 3,000.0 3,000.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 51.0 51.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 49.0 49.0 0.0 0.0 ხარჯები გრანტები საერთაშორისო ხელშეკრულებების და სხვა დოკუმენტების თარგმნა და დამოწმება ხარჯები მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში 400.0 400.0 0.0 0.0 392.0 392.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 115.0 115.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 267.0 267.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 8.0 8.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 2.0 2.0 0.0 0.0 8.0 8.0 0.0 0.0 640,000.0 640,000.0 0.0 0.0 614,769.0 614,769.0 0.0 0.0 404,320.0 404,320.0 0.0 0.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 00 0.0 30.0 ხარჯები 28 02 95.0 2,000.0 ხარჯები 28 01 03 კრედიტი 30.0 სხვა ხარჯები 28 01 02 გრანტი 2,000.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 28 01 01 02 საბიუჯეტო სახხრები არაფინანსური აქტივების ზრდა ხარჯები 28 01 01 01 მათ შორის საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო ხარჯები შრომის ანაზღაურება ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო სსიპ - საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებათა თარგმნის ბიურო სსიპ – საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ლევან მიქელაძის სახელობის დიპლომატიური სასწავლო ცენტრი 26 დასახელება 2015 წლის პროექტი საქონელი და მომსახურება კოდი საბიუჯეტო სახხრები გრანტი კრედიტი 178,272.0 178,272.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 20,904.0 20,904.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 11,273.0 11,273.0 0.0 0.0 25,231.0 25,231.0 0.0 0.0 611,098.0 611,098.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 01 შეიარაღებული ძალების მზადყოფნის შენარჩუნება და ამაღლება ხარჯები 586,298.0 586,298.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 386,263.0 386,263.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 168,814.0 168,814.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 20,420.0 20,420.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 10,801.0 10,801.0 0.0 0.0 24,800.0 24,800.0 0.0 0.0 565,532.0 565,532.0 0.0 0.0 561,232.0 561,232.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 386,263.0 386,263.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 143,748.0 143,748.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 20,420.0 20,420.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 10,801.0 10,801.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,300.0 4,300.0 0.0 0.0 საერთაშორისო ვალდებულებების შესრულება 25,066.0 25,066.0 0.0 0.0 25,066.0 25,066.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 01 01 შეიარაღებული ძალების მზადყოფნის შენარჩუნება ხარჯები 29 01 02 მათ შორის ხარჯები საქონელი და მომსახურება 25,066.0 25,066.0 0.0 0.0 29 01 03 სამხედრო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება 20,500.0 20,500.0 0.0 0.0 20,500.0 20,500.0 0.0 0.0 29 02 სამხედრო განათლების განვითარება 19,052.0 19,052.0 0.0 0.0 18,848.0 18,848.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 12,380.0 12,380.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 5,656.0 5,656.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 364.0 364.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 448.0 448.0 0.0 0.0 204.0 204.0 0.0 0.0 3,202.0 3,202.0 0.0 0.0 3,181.0 3,181.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,202.0 2,202.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 855.0 855.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 114.0 114.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 10.0 10.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 21.0 21.0 0.0 0.0 უმაღლესი სამხედრო განათლების განვითარება 15,850.0 15,850.0 0.0 0.0 15,667.0 15,667.0 0.0 0.0 10,178.0 10,178.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 02 01 საწყისი სამხედრო განათლების განვითარება ხარჯები 29 02 02 ხარჯები შრომის ანაზღაურება ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო სსიპ - კადეტთა სამხედრო ლიცეუმი სსიპ - დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია 27 დასახელება 2015 წლის პროექტი საქონელი და მომსახურება კოდი საბიუჯეტო სახხრები გრანტი კრედიტი 4,801.0 4,801.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 250.0 250.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 438.0 438.0 0.0 0.0 183.0 183.0 0.0 0.0 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 4,460.0 4,460.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,425.0 3,425.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 100.0 100.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 15.0 15.0 0.0 0.0 კიბერუსაფრთხოების უზრუნველყოფა 1,850.0 1,850.0 0.0 0.0 1,623.0 1,623.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,217.0 1,217.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 377.0 377.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 20.0 20.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 9.0 9.0 0.0 0.0 227.0 227.0 0.0 0.0 615,000.0 615,000.0 0.0 0.0 609,000.0 609,000.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 415,100.0 415,100.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 168,800.0 168,800.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 03 საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს პერსონალის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა ხარჯები 29 04 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 00 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო ხარჯები გრანტები 100.0 100.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 7,000.0 7,000.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 18,000.0 18,000.0 0.0 0.0 6,000.0 6,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 01 საზოგადოებრივი წესრიგი, სახელმწიფო საზღვრის დაცვა და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება 592,442.0 592,442.0 0.0 0.0 586,617.0 586,617.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 401,288.0 401,288.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 161,613.0 161,613.0 0.0 0.0 ხარჯები 30 02 მათ შორის გრანტები 100.0 100.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 6,680.0 6,680.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 16,936.0 16,936.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,825.0 5,825.0 0.0 0.0 ეროვნული საგანძურისა და დიპლომატიური წარმომადგენლობების დაცვის უსაფრთხოების დონის ამაღლება 12,982.0 12,982.0 0.0 0.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება 12,932.0 12,932.0 0.0 0.0 10,900.0 10,900.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 895.0 895.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 300.0 300.0 0.0 0.0 ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია სსიპ - კიბერუსაფრთხოების ბიურო საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორგანოები და სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - საქართველოს სასაზღვრო პოლიცია სსიპ - დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი 28 კოდი დასახელება გრანტი კრედიტი 837.0 837.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 50.0 50.0 0.0 0.0 სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის მაღალკვალიციფიური კადრების მომზადება–გადამზადება და სასწავლო პროცესის ხელშეწყობა 5,485.0 5,485.0 0.0 0.0 ხარჯები 5,385.0 5,385.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,006.0 2,006.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,216.0 3,216.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 12.0 12.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 04 შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემის მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურეობით უზრუნველყოფა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 3,738.0 3,738.0 0.0 0.0 3,718.0 0.0 0.0 688.0 688.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,952.0 2,952.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 8.0 8.0 0.0 0.0 სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნა და მართვა ხარჯები 70.0 70.0 0.0 0.0 20.0 20.0 0.0 0.0 353.0 353.0 0.0 0.0 348.0 348.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 218.0 218.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 124.0 124.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 6.0 6.0 0.0 0.0 5.0 5.0 0.0 0.0 14,000.0 14,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს დაზვერვის სამსახური ხარჯები 12,438.0 12,438.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 5,991.0 5,991.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 6,099.0 6,099.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 60.0 60.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 288.0 288.0 0.0 0.0 1,562.0 1,562.0 0.0 0.0 853,900.0 812,000.0 41,900.0 0.0 797,537.0 755,867.0 41,670.0 0.0 25,989.0 25,989.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 86,119.0 86,119.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 17,951.0 17,951.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 00 151.0 100.0 3,718.0 სხვა ხარჯები 31 00 151.0 100.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 05 მათ შორის საბიუჯეტო სახხრები სხვა ხარჯები 30 03 2015 წლის პროექტი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ხარჯები შრომის ანაზღაურება გრანტები 717.0 717.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2,504.0 2,504.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 664,257.0 622,587.0 41,670.0 0.0 56,363.0 56,133.0 230.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების დეპარტამენტი 29 კოდი დასახელება 2015 წლის პროექტი 32 01 განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა საბიუჯეტო სახხრები გრანტი კრედიტი 18,405.0 18,405.0 0.0 0.0 18,020.0 18,020.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 9,718.0 9,718.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 8,157.0 8,157.0 0.0 0.0 გრანტები 12.0 12.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 78.0 78.0 0.0 0.0 ხარჯები სხვა ხარჯები 32 01 01 55.0 55.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 385.0 385.0 0.0 0.0 განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება 8,140.0 8,140.0 0.0 0.0 7,840.0 7,840.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 4,850.0 4,850.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,900.0 2,900.0 0.0 0.0 გრანტები 12.0 12.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 38.0 38.0 0.0 0.0 40.0 40.0 0.0 0.0 300.0 300.0 0.0 0.0 ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 01 02 განათლების სფეროში სამინისტროს პოლიტიკის განხორციელების ხელშეწყობა ხარჯები 0.0 0.0 5,030.0 5,030.0 0.0 0.0 3,815.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,180.0 1,180.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 30.0 30.0 0.0 0.0 5.0 5.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 35.0 35.0 0.0 0.0 განათლების ხარისხის განვითარება და მართვა 5,200.0 5,200.0 0.0 0.0 5,150.0 5,150.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,053.0 1,053.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 4,077.0 4,077.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 10.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ზოგადი განათლება ხარჯები 10.0 10.0 0.0 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0 497,912.0 497,912.0 0.0 0.0 497,767.0 497,767.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,613.0 3,613.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 34,495.0 34,495.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 3,501.0 3,501.0 0.0 0.0 გრანტები 25.0 25.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2,380.0 2,380.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 453,753.0 453,753.0 0.0 0.0 145.0 145.0 0.0 0.0 430,000.0 430,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 02 01 5,065.0 3,815.0 ხარჯები 32 02 5,065.0 შრომის ანაზღაურება სხვა ხარჯები 32 01 03 მათ შორის ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსება ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს საგანმანათლებლო რესურსცენტრები სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 30 კოდი დასახელება ხარჯები სხვა ხარჯები 32 02 02 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა ხარჯები 430,000.0 0.0 0.0 430,000.0 430,000.0 0.0 0.0 16,436.0 16,436.0 0.0 0.0 16,371.0 16,371.0 0.0 0.0 746.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 20.0 20.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 747.0 747.0 0.0 0.0 65.0 65.0 0.0 0.0 1,436.0 1,436.0 0.0 0.0 1,421.0 1,421.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 746.0 746.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 648.0 648.0 0.0 0.0 სსიპ – მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის აპარატი სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 22.0 22.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 15.0 15.0 0.0 0.0 სსიპ – მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის პროგრამები 15,000.0 15,000.0 0.0 0.0 14,950.0 14,950.0 0.0 0.0 14,210.0 14,210.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 15.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 725.0 725.0 0.0 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0 11,445.0 11,445.0 0.0 0.0 უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა ხარჯები 11,395.0 11,395.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,867.0 2,867.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,193.0 1,193.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 20.0 20.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 7,315.0 7,315.0 0.0 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0 940.0 940.0 0.0 0.0 940.0 940.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 794.0 794.0 0.0 0.0 გრანტები 25.0 25.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 121.0 121.0 0.0 0.0 339.0 339.0 0.0 0.0 339.0 339.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 339.0 339.0 0.0 0.0 სსიპ – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 255.0 255.0 0.0 0.0 255.0 255.0 0.0 0.0 140.0 140.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება ხარჯები სსიპ – შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი ხარჯები 32 02 04 02 430,000.0 14,858.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 02 04 01 კრედიტი 746.0 საქონელი და მომსახურება 32 02 04 გრანტი 14,858.0 ხარჯები 32 02 03 საბიუჯეტო სახხრები საქონელი და მომსახურება ხარჯები 32 02 02 02 მათ შორის შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 02 02 01 2015 წლის პროექტი ხარჯები საქონელი და მომსახურება ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია სსიპ - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი სსიპ - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი სსიპ - საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი სსიპ - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 31 კოდი 32 02 04 03 დასახელება 0.0 სხვა ხარჯები 90.0 90.0 0.0 0.0 346.0 346.0 0.0 0.0 346.0 346.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 315.0 315.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 31.0 31.0 0.0 0.0 4,700.0 4,700.0 0.0 0.0 4,670.0 4,670.0 0.0 0.0 წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება - საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს განკარგვა განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვების საგანმანათლებლო და საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა და ინკლუზიური განათლების განვითარება საქონელი და მომსახურება 961.0 961.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 3,409.0 3,409.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 300.0 300.0 0.0 0.0 30.0 30.0 0.0 0.0 1,431.0 1,431.0 0.0 0.0 1,401.0 1,401.0 0.0 0.0 ინკლუზიური სწავლების ხელშეწყობის პროგრამა საქონელი და მომსახურება 961.0 961.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 140.0 140.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 300.0 300.0 0.0 0.0 30.0 30.0 0.0 0.0 3,269.0 3,269.0 0.0 0.0 3,269.0 3,269.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 3,269.0 3,269.0 0.0 0.0 მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა 15,800.0 15,800.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა განსაკუთრებული საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვთა სპეციალური დაწესებულებების ხელშეწყობის პროგრამა ხარჯები ხარჯები 32 02 07 15,800.0 15,800.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 800.0 800.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 15,000.0 15,000.0 0.0 0.0 საზაფხულო სკოლები 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 ოკუპირებული რეგიონების პედაგოგებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარება 2,340.0 2,340.0 0.0 0.0 ხარჯები 32 02 08 ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 32 02 09 კრედიტი 0.0 ხარჯები 32 02 06 გრანტი 25.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 02 05 02 საბიუჯეტო სახხრები 25.0 ხარჯები 32 02 05 01 მათ შორის გრანტები ხარჯები 32 02 05 2015 წლის პროექტი სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში განათლების მიღების ხელმისაწვდომობის პროგრამა 2,340.0 2,340.0 0.0 0.0 2,340.0 2,340.0 0.0 0.0 330.0 330.0 0.0 0.0 ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 32 კოდი დასახელება გრანტი კრედიტი 330.0 330.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 238.0 238.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 92.0 92.0 0.0 0.0 321.0 321.0 0.0 0.0 ეროვნული სასწავლო გეგმების დანერგვა და მონიტორინგი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ხარჯები 32 02 11 321.0 321.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 321.0 321.0 0.0 0.0 საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა 14,000.0 14,000.0 0.0 0.0 14,000.0 14,000.0 0.0 0.0 14,000.0 14,000.0 0.0 0.0 ხარჯები საქონელი და მომსახურება 32 02 12 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა 600.0 600.0 0.0 0.0 600.0 600.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 330.0 330.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 270.0 270.0 0.0 0.0 36,040.0 36,040.0 0.0 0.0 35,512.0 35,512.0 0.0 0.0 ხარჯები 32 03 პროფესიული განათლება ხარჯები შრომის ანაზღაურება 992.0 992.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 8,990.0 8,990.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 7,500.0 7,500.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 20.0 20.0 0.0 0.0 18,010.0 18,010.0 0.0 0.0 528.0 528.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 03 01 პროფესიული განათლების ხელმისაწვდომობის და ხარისხის გაუმჯობესება ხარჯები 26,500.0 0.0 0.0 26,300.0 26,300.0 0.0 0.0 800.0 800.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 7,500.0 7,500.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 18,000.0 18,000.0 0.0 0.0 200.0 200.0 0.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 1,900.0 1,900.0 0.0 0.0 ეროვნული უმცირესობების პროფესიული გადამზადება ხარჯები შრომის ანაზღაურება 290.0 290.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,600.0 1,600.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 5.0 5.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 7,540.0 7,540.0 0.0 0.0 7,312.0 7,312.0 0.0 0.0 702.0 702.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 03 03 26,500.0 საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 03 02 მათ შორის საბიუჯეტო სახხრები ხარჯები 32 02 10 2015 წლის პროექტი განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა ხარჯები შრომის ანაზღაურება ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო; სსიპ შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო; სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა 33 დასახელება 2015 წლის პროექტი საქონელი და მომსახურება კოდი 32 04 საბიუჯეტო სახხრები გრანტი კრედიტი 6,590.0 6,590.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 15.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 5.0 5.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 228.0 228.0 0.0 0.0 უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო კვლევების პროგრამა 155,248.0 155,248.0 0.0 0.0 154,203.0 154,203.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 10,440.0 10,440.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 9,807.0 9,807.0 0.0 0.0 გრანტები 680.0 680.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 20.0 20.0 0.0 0.0 133,256.0 133,256.0 0.0 0.0 1,045.0 1,045.0 0.0 0.0 11,890.0 11,890.0 0.0 0.0 11,480.0 11,480.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,621.0 3,621.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 7,829.0 7,829.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 15.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 15.0 15.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 410.0 410.0 0.0 0.0 სსიპ – შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის აპარატი 4,590.0 4,590.0 0.0 0.0 4,210.0 4,210.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,621.0 3,621.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 559.0 559.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 15.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 15.0 15.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 380.0 380.0 0.0 0.0 სსიპ – შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის პროგრამები 7,300.0 7,300.0 0.0 0.0 ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 04 01 გამოცდების ორგანიზება ხარჯები 32 04 01 01 ხარჯები 32 04 01 02 ხარჯები 32 04 02 7,270.0 7,270.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 7,270.0 7,270.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30.0 30.0 0.0 0.0 60,500.0 60,500.0 0.0 0.0 59,865.0 59,865.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 6,819.0 6,819.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,783.0 1,783.0 0.0 0.0 გრანტები 680.0 680.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 0.0 მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა ხარჯები სხვა ხარჯები 32 04 02 01 მათ შორის 50,578.0 50,578.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 635.0 635.0 0.0 0.0 სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა 28,220.0 28,220.0 0.0 0.0 ხარჯები 27,690.0 27,690.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 830.0 830.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 600.0 600.0 0.0 0.0 ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი 34 კოდი დასახელება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 04 02 01 01 სსიპ – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის აპარატი ხარჯები 32 04 02 01 02 680.0 0.0 0.0 5.0 5.0 0.0 0.0 25,575.0 25,575.0 0.0 0.0 530.0 530.0 0.0 0.0 1,220.0 1,220.0 0.0 0.0 0.0 0.0 830.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 380.0 380.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 5.0 5.0 0.0 0.0 27,000.0 27,000.0 0.0 0.0 26,470.0 26,470.0 0.0 0.0 სსიპ – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის პროგრამები და გრანტები საქონელი და მომსახურება 220.0 220.0 0.0 0.0 გრანტები 680.0 680.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 25,570.0 25,570.0 0.0 0.0 530.0 530.0 0.0 0.0 2,380.0 2,380.0 0.0 0.0 სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები 2,315.0 2,315.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,555.0 1,555.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 757.0 757.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 3.0 3.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 65.0 65.0 0.0 0.0 სსიპ – ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 955.0 955.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 777.0 777.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 178.0 178.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 45.0 45.0 0.0 0.0 875.0 875.0 0.0 0.0 სსიპ – ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი ხარჯები 855.0 855.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 557.0 557.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 295.0 295.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 3.0 3.0 0.0 0.0 20.0 20.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ – გიორგი ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი 505.0 505.0 0.0 0.0 505.0 505.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 221.0 221.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 284.0 284.0 0.0 0.0 3,850.0 3,850.0 0.0 0.0 ხარჯები 32 04 კრედიტი 1,220.0 ხარჯები 32 04 02 02 03 გრანტი 830.0 ხარჯები 32 04 02 02 02 საბიუჯეტო სახხრები 1,220.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 04 02 02 01 680.0 მათ შორის შრომის ანაზღაურება ხარჯები 32 04 02 02 2015 წლის პროექტი მეცნიერებათა ეროვნული ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია სსიპ - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი სსიპ - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი სსიპ - ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტალური ბიომედიცინის ცენტრი სსიპ - ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი სსიპ - გიორგი ელიავას სახელეობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა 35 კოდი დასახელება 02 03 აკადემიის პროგრამების ხელშეწყობა ხარჯები 32 04 02 04 0.0 0.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 312.0 312.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 20.0 20.0 0.0 0.0 1,050.0 1,050.0 0.0 0.0 1,030.0 1,030.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 916.0 916.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 114.0 114.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 20.0 20.0 0.0 0.0 25,000.0 25,000.0 0.0 0.0 25,000.0 25,000.0 0.0 0.0 25,000.0 25,000.0 0.0 0.0 82,663.0 82,663.0 0.0 0.0 82,663.0 82,663.0 0.0 0.0 82,663.0 82,663.0 0.0 0.0 72,500.0 72,500.0 0.0 0.0 72,500.0 72,500.0 0.0 0.0 72,500.0 72,500.0 0.0 0.0 4,500.0 4,500.0 0.0 0.0 4,500.0 4,500.0 0.0 0.0 4,500.0 4,500.0 0.0 0.0 4,500.0 4,500.0 0.0 0.0 სოფლის მეურნეობის დარგში მეცნიერთა ხელშეწყობა მეცნიერების აღდგენა და განვითარება სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტები და ახალგაზრდების წახალისება სახელმწიფო სასწავლო გრანტი ხარჯები სხვა ხარჯები სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტი ხარჯები სხვა ხარჯები სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს ხარჯები 32 04 03 04 4,500.0 4,500.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 4,500.0 4,500.0 0.0 0.0 პროგრამა „ცოდნის კარი“ 1,163.0 1,163.0 0.0 0.0 1,163.0 1,163.0 0.0 0.0 1,163.0 1,163.0 0.0 0.0 ხარჯები სხვა ხარჯები 32 04 04 უმაღლესი განათლებისა და სამეცნიერო-კვევითი პროექტების ხელშეწყობა ხარჯები 32 05 195.0 195.0 0.0 0.0 195.0 195.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 195.0 195.0 0.0 0.0 საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება 97,395.0 97,395.0 0.0 0.0 ხარჯები ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია ეროვნული აკადემია 3,830.0 სხვა ხარჯები 32 04 03 03 კრედიტი 3,518.0 ხარჯები 32 04 03 02 გრანტი 3,830.0 სხვა ხარჯები 32 04 03 01 საბიუჯეტო სახხრები 3,518.0 ხარჯები 32 04 03 მათ შორის შრომის ანაზღაურება ხარჯები 32 04 02 05 2015 წლის პროექტი 43,415.0 43,415.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,226.0 1,226.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 24,670.0 24,670.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 6.0 6.0 0.0 0.0 სსიპ - საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო; უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები 36 კოდი დასახელება გრანტი კრედიტი 17,513.0 17,513.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 53,980.0 53,980.0 0.0 0.0 საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და მოსწავლეების/სტუდენტების ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა 26,785.0 26,785.0 0.0 0.0 ხარჯები 22,685.0 22,685.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,226.0 1,226.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 21,440.0 21,440.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 6.0 6.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 13.0 13.0 0.0 0.0 4,100.0 4,100.0 0.0 0.0 1,785.0 1,785.0 0.0 0.0 1,685.0 1,685.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,226.0 1,226.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 440.0 440.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 05 01 01 სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო ხარჯები 32 05 01 02 სოციალური უზრუნველყოფა 6.0 6.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 13.0 13.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 100.0 100.0 0.0 0.0 საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფორმაციულ საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 32 05 01 03 3,000.0 3,000.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,000.0 3,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 პროგრამა „ჩემი პირველი კომპიუტერი“ ხარჯები 32 05 02 18,000.0 18,000.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 18,000.0 18,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება 70,610.0 70,610.0 0.0 0.0 20,730.0 20,730.0 0.0 0.0 3,230.0 3,230.0 0.0 0.0 ხარჯები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 06 ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს ხარჯები 17,500.0 17,500.0 0.0 0.0 49,880.0 49,880.0 0.0 0.0 48,900.0 7,000.0 41,900.0 0.0 0.0 48,620.0 6,950.0 41,670.0 სუბსიდიები 6,950.0 6,950.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 41,670.0 0.0 41,670.0 0.0 280.0 50.0 230.0 0.0 95,000.0 95,000.0 0.0 0.0 92,619.0 92,619.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 33 00 მათ შორის საბიუჯეტო სახხრები სხვა ხარჯები 32 05 01 2015 წლის პროექტი საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო ხარჯები ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველო (MCA - GEORGIA) 37 დასახელება 2015 წლის პროექტი შრომის ანაზღაურება კოდი საბიუჯეტო სახხრები გრანტი კრედიტი 54,369.0 54,369.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 18,447.0 18,447.0 0.0 0.0 გრანტები 312.0 312.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 202.0 202.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 19,289.0 19,289.0 0.0 0.0 2,381.0 2,381.0 0.0 0.0 5,887.0 5,887.0 0.0 0.0 5,435.0 5,435.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,000.0 3,000.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,365.0 2,365.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 30.0 30.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 40.0 40.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 452.0 452.0 0.0 0.0 ხელოვნების დარგების განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ 58,205.0 58,205.0 0.0 0.0 57,623.0 57,623.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 29,711.0 29,711.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 11,846.0 11,846.0 0.0 0.0 გრანტები 311.0 311.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 160.0 160.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 15,595.0 15,595.0 0.0 0.0 582.0 582.0 0.0 0.0 43,825.0 43,825.0 0.0 0.0 43,293.0 43,293.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 29,502.0 29,502.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 7,308.0 7,308.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 33 01 საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა ხარჯები 33 02 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 33 02 01 ხელოვნების განვითარების ღონისძიებები ხარჯები გრანტები 311.0 311.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 6,172.0 6,172.0 0.0 0.0 532.0 532.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 33 02 01 01 სსიპ – ქ.თბილისის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი ხარჯები 33 02 01 02 7,730.0 7,730.0 0.0 0.0 7,730.0 7,730.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 7,085.0 7,085.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 645.0 645.0 0.0 0.0 სსიპ – შოთა რუსთაველის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი 3,140.0 3,140.0 0.0 0.0 ხარჯები 33 02 01 03 მათ შორის 3,140.0 3,140.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,993.0 2,993.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 147.0 147.0 0.0 0.0 2,487.0 2,487.0 0.0 0.0 სსიპ – თბილისის კოტე მარჯანიშვილის სახელობის ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო სსიპ - ქ. თბილისის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი სსიპ - შოთა რუსთაველის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი სსიპ - თბილისის კოტე მარჯანიშვილის სახელობის 38 კოდი დასახელება 2015 წლის პროექტი მათ შორის საბიუჯეტო სახხრები გრანტი კრედიტი პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი ხარჯები 33 02 01 04 33 02 01 05 2,457.0 2,457.0 0.0 0.0 2,207.0 2,207.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 250.0 250.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30.0 30.0 0.0 0.0 სსიპ – თბილისის მარიონეტების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი 570.0 570.0 0.0 0.0 545.0 545.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 505.0 505.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 40.0 40.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25.0 25.0 0.0 0.0 სსიპ – ნოდარ დუმბაძის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრი ხარჯები შრომის ანაზღაურება 33 02 01 06 სსიპ – თბილისის ვასო აბაშიძის სახელობის მუსიკალური კომედიისა და დრამის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი ხარჯები 33 02 01 07 0.0 0.0 1,750.0 1,750.0 0.0 0.0 1,750.0 1,750.0 0.0 0.0 1,210.0 1,210.0 0.0 0.0 1,200.0 1,200.0 0.0 0.0 1,069.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 131.0 131.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.0 10.0 0.0 0.0 სსიპ – ილიკო სუხიშვილის და ნინო რამიშვილის სახელობის ქართული ნაციონალური ბალეტის სახელმწიფო აკადემიური დასი 1,010.0 1,010.0 0.0 0.0 992.0 992.0 0.0 0.0 927.0 927.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 65.0 65.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 18.0 18.0 0.0 0.0 სსიპ – საქართველოს ხალხური სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლი „რუსთავი“ 610.0 610.0 0.0 0.0 ხარჯები 610.0 610.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 586.0 586.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 24.0 24.0 0.0 0.0 სსიპ – საქართველოს ხალხური სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლი „ერისიონი“ 850.0 850.0 0.0 0.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება 33 02 01 10 1,750.0 1,069.0 შრომის ანაზღაურება 33 02 01 09 1,750.0 შრომის ანაზღაურება ხარჯები 33 02 01 08 პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შრომის ანაზღაურება ხარჯები სსიპ – საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრი ხარჯები ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია 850.0 850.0 0.0 0.0 850.0 850.0 0.0 0.0 850.0 850.0 0.0 0.0 830.0 830.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 752.0 752.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 78.0 78.0 0.0 0.0 სსიპ - თბილისის მარიონეტების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი სსიპ - ნოდარ დუმბაძის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრი სსიპ - თბილისის ვასო აბაშიძის სახელობის მუსიკალური კომედიისა და დრამის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი სსიპ - ილიკო სუხიშვილის და ნინო რამიშვილის სახელობის ქართული ნაციონალური ბალეტის სახელმწიფო აკადემიური დასი სსიპ - საქართველოს ხალხური სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლი „რუსთავი“ სსიპ - საქართველოს ხალხური სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლი „ერისიონი“ სსიპ - საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრი 39 დასახელება 2015 წლის პროექტი არაფინანსური აქტივების ზრდა კოდი 33 02 01 11 სსიპ – საქართველოს ეროვნული მუსიკალური ცენტრი ხარჯები 33 02 01 12 0.0 2,400.0 2,400.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 98.0 98.0 0.0 0.0 2,325.0 2,325.0 0.0 0.0 2,325.0 2,325.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,250.0 2,250.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 75.0 75.0 0.0 0.0 სსიპ – საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრი 5,270.0 5,270.0 0.0 0.0 5,255.0 5,255.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 490.0 490.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 894.0 894.0 0.0 0.0 სსიპ – ჯ.კახიძის სახელობის თბილისის მუსიკალურ– კულტურული ცენტრი გრანტები 311.0 311.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 3,560.0 3,560.0 0.0 0.0 15.0 15.0 0.0 0.0 130.0 130.0 0.0 0.0 130.0 130.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 126.0 126.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 4.0 4.0 0.0 0.0 250.0 250.0 0.0 0.0 სსიპ – გორის ქალთა კამერული გუნდი სსიპ – მესხეთის (ახალციხის) პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი სსიპ – ალ. გრიბოედოვის სახელობის რუსული პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი ხარჯები შრომის ანაზღაურება სსიპ – მიხეილ თუმანიშვილის სახელობის კინომსახიობთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრი ხარჯები 250.0 250.0 0.0 0.0 250.0 250.0 0.0 0.0 1,210.0 1,210.0 0.0 0.0 1,210.0 1,210.0 0.0 0.0 1,210.0 1,210.0 0.0 0.0 1,130.0 1,130.0 0.0 0.0 1,130.0 1,130.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,065.0 1,065.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 65.0 65.0 0.0 0.0 სსიპ – ქ. თბილისის გიორგი მიქელაძის სახელობის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი ხარჯები შრომის ანაზღაურება 33 02 01 19 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 33 02 01 18 20.0 2,400.0 ხარჯები 33 02 01 17 20.0 2,302.0 ხარჯები 33 02 01 16 კრედიტი 2,400.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 33 02 01 15 გრანტი 2,302.0 ხარჯები 33 02 01 14 საბიუჯეტო სახხრები შრომის ანაზღაურება ხარჯები 33 02 01 13 მათ შორის სსიპ – ახალციხის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი 450.0 450.0 0.0 0.0 450.0 450.0 0.0 0.0 450.0 450.0 0.0 0.0 120.0 120.0 0.0 0.0 ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია სსიპ - საქართველოს ეროვნული მუსიკალური ცენტრი სსიპ - ჯ. კახიძის სახელობის თბილისის მუსიკალურკულტურული ცენტრი სსიპ - საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრი სსიპ - გორის ქალთა კამერული გუნდი სსიპ - მესხეთის (ახალციხის) პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი სსიპ - ალ. გრიბოედოვის სახელობის რუსული პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი სსიპ - მიხეილ თუმანიშვილის სახელობის კინომსახიობთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრი სსიპ - ქ. თბილისის გიორგი მიქელაძის სახელობის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი სსიპ - ახალციხის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო 40 კოდი დასახელება 2015 წლის პროექტი მათ შორის საბიუჯეტო სახხრები გრანტი კრედიტი ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია თეატრი ხარჯები შრომის ანაზღაურება 33 02 01 20 სსიპ – თბილისის პეტროს ადამიანის სახელობის სომხური პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი 0.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 436.0 436.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 4.0 4.0 0.0 0.0 სსიპ – ჰეიდარ ალიევის სახელობის თბილისის აზერბაიჯანული პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი 160.0 160.0 0.0 0.0 160.0 160.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 156.0 156.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 4.0 4.0 0.0 0.0 სსიპ – დავით ბააზოვის საქართველოს ებრაელთა ისტორიის მუზეუმი 110.0 110.0 0.0 0.0 110.0 110.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 99.0 99.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 11.0 11.0 0.0 0.0 სსიპ – მირზა ფათალი ახუნდოვის აზერბაიჯანული კულტურის მუზეუმი 35.0 35.0 0.0 0.0 35.0 35.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 34.0 34.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1.0 1.0 0.0 0.0 სსიპ – კლასიკური მუსიკის დაცვის, განვითარებისა და პოპულარიზაციის ცენტრი 155.0 155.0 0.0 0.0 155.0 155.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 150.0 150.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 5.0 5.0 0.0 0.0 სსიპ – თბილისის სახელმწიფო კამერული ორკესტრი 303.0 303.0 0.0 0.0 301.0 301.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 283.0 283.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 18.0 18.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.0 2.0 0.0 0.0 სსიპ – ჩრდილების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი „აფხაზეთი“ 108.0 108.0 0.0 0.0 108.0 108.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 108.0 108.0 0.0 0.0 სსიპ – მწერალთა სახლი 557.0 557.0 0.0 0.0 447.0 447.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 297.0 297.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 150.0 150.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 110.0 110.0 0.0 0.0 ხარჯები 33 02 01 27 0.0 440.0 ხარჯები 33 02 01 26 120.0 440.0 ხარჯები 33 02 01 25 120.0 0.0 ხარჯები 33 02 01 24 0.0 0.0 ხარჯები 33 02 01 23 0.0 440.0 ხარჯები 33 02 01 22 120.0 440.0 ხარჯები 33 02 01 21 120.0 ხარჯები სსიპ - თბილისის პეტროს ადამიანის სახელობის სომხური პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი სსიპ - ჰეიდარ ალიევის სახელობის თბილისის აზერბაიჯანული პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი სსიპ - დავით ბააზოვის საქართველოს ებრაელთა ისტორიის მუზეუმი სსიპ - მირზა ფათალი ახუნდოვის აზერბაიჯანული კულტურის მუზეუმი სსიპ - კლასიკური მუსიკის დაცვის, განვითარებისა და პოპულარიზაციის ცენტრი სსიპ - თბილისის სახელმწიფო კამერული ორკესტრი სსიპ - ჩრდილების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი „აფხაზეთი“ სსიპ - მწერალთა სახლი 41 კოდი დასახელება 2015 წლის პროექტი 33 02 01 28 სსიპ - ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრი ხარჯები 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 567.0 567.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 536.0 536.0 0.0 0.0 7.0 7.0 0.0 0.0 175.0 175.0 0.0 0.0 175.0 175.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 126.0 126.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 48.0 48.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 1.0 1.0 0.0 0.0 240.0 240.0 0.0 0.0 240.0 240.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 197.0 197.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 43.0 43.0 0.0 0.0 სსიპ ცხინვალის ივანე მაჩაბლის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი 450.0 450.0 0.0 0.0 სსიპ - ჩერქეზული (ადიღეური) კულტურის ცენტრი სსიპ - ანსამბლი „ბასიანი“ 450.0 450.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 439.0 439.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 11.0 11.0 0.0 0.0 საბალეტო ქორეოგრაფიული ხელოვნების განვითარების პროგრამა 1,250.0 1,250.0 0.0 0.0 1,005.0 1,005.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,005.0 1,005.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 245.0 245.0 0.0 0.0 3,050.0 3,050.0 0.0 0.0 3,050.0 3,050.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,730.0 1,730.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 1,320.0 1,320.0 0.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 1,950.0 1,950.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,195.0 1,195.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 755.0 755.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 50.0 50.0 0.0 0.0 საერთაშორისო კულტურული ურთიერთობებისა და ქართული კულტურის პოპულარიზაციის პროგრამა 7,400.0 7,400.0 0.0 0.0 7,400.0 7,400.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,590.0 2,590.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 4,810.0 4,810.0 0.0 0.0 1,096.0 1,096.0 0.0 0.0 ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა ღონისძიებებისა და რეგიონებში კულტურის მხარდაჭერის პროგრამა ხარჯები 33 02 0.0 0.0 ხარჯები 33 02 02 0.0 0.0 ხარჯები 33 02 01 34 1,300.0 190.0 ხარჯები 33 02 01 33 1,300.0 1,293.0 ხარჯები 33 02 01 32 კრედიტი 190.0 ხარჯები 33 02 01 31 გრანტი 1,293.0 ხარჯები 33 02 01 30 საბიუჯეტო სახხრები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 33 02 01 29 მათ შორის სახალხო არტისტების, სახალხო ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია სსიპ - ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრი სსიპ - ჩერქეზული (ადიღეური) კულტურის ცენტრი სსიპ - ანსამბლი „ბასიანი“ სსიპ - ცხინვალის ივანე მაჩაბლის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი სსიპ - ქ. თბილისის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო საქართველოს კულტურისა და 42 კოდი 03 დასახელება სოციალური უზრუნველყოფა 150.0 150.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 946.0 946.0 0.0 0.0 1,536.0 1,536.0 0.0 0.0 1,486.0 1,486.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 209.0 209.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 398.0 398.0 0.0 0.0 კულტურის სფეროს მდგრადობის უზრუნველყოფის საინვესტიციო ფონდი სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 10.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 869.0 869.0 0.0 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0 4,348.0 4,348.0 0.0 0.0 კულტურის სფეროს ფინანსური გაძლიერების და კაპიტალური დანახარჯების პროგრამა 4,348.0 4,348.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,550.0 1,550.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 2,798.0 2,798.0 0.0 0.0 14,160.0 14,160.0 0.0 0.0 სახელოვნებო განათლების სისტემის ხელშეწყობა 13,476.0 13,476.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 11,661.0 11,661.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,229.0 1,229.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 586.0 586.0 0.0 0.0 684.0 684.0 0.0 0.0 3,900.0 3,900.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ – თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია ხარჯები 3,712.0 3,712.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,101.0 3,101.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 506.0 506.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 105.0 105.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 188.0 188.0 0.0 0.0 სსიპ – საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2,280.0 2,280.0 0.0 0.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება 33 03 03 2,027.0 2,027.0 0.0 0.0 1,949.0 1,949.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 78.0 78.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 253.0 253.0 0.0 0.0 სსიპ – თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია 2,820.0 2,820.0 0.0 0.0 2,647.0 2,647.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,394.0 2,394.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 223.0 223.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 30.0 30.0 0.0 0.0 ხარჯები ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია ძეგლთა დაცვის სამინისტრო 0.0 ხარჯები 33 03 02 კრედიტი 0.0 ხარჯები 33 03 01 გრანტი 1,096.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 33 03 საბიუჯეტო სახხრები 1,096.0 ხარჯები 33 02 05 მათ შორის მხატვრებისა და ლაურეატების სტიპენდიები და სოციალური დახმარება ხარჯები 33 02 04 2015 წლის პროექტი საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო სსიპ - თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია სსიპ - საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი სსიპ - თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია 43 დასახელება 2015 წლის პროექტი არაფინანსური აქტივების ზრდა კოდი 33 03 04 სსიპ – ქ. ქუთაისის სამუსიკო კოლეჯი ხარჯები 33 03 05 0.0 0.0 210.0 210.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 10.0 10.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 3.0 3.0 0.0 0.0 235.0 235.0 0.0 0.0 სსიპ – ქ. გორის ს. ცინცაძის სახელობის სამუსიკო საზოგადოებრივი კოლეჯი 235.0 235.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 216.0 216.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 19.0 19.0 0.0 0.0 200.0 200.0 0.0 0.0 200.0 200.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 193.0 193.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 7.0 7.0 0.0 0.0 სსიპ – ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ქ.თბილისის ზ. ფალიაშვილის სახელობის ცენტრალური სამუსიკო სკოლის "ნიჭიერთა ათწლედი" 1,460.0 1,460.0 0.0 0.0 1,460.0 1,460.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,362.0 1,362.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 98.0 98.0 0.0 0.0 სსიპ – სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ევგენი მიქელაძის სახელობის ქ. თბილისის ცენტრალური სამუსიკო სასწავლებელი 1,245.0 1,245.0 0.0 0.0 1,195.0 1,195.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,110.0 1,110.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 85.0 85.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 50.0 50.0 0.0 0.0 სსიპ – ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელობის თბილისის საბალეტო ხელოვნების სახელმწიფო სასწავლებელი 700.0 700.0 0.0 0.0 700.0 700.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 589.0 589.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 111.0 111.0 0.0 0.0 სსიპ – სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ქ. თბილისის სამხატვრო სასწავლებელი ხარჯები 33 03 11 173.0 210.0 ხარჯები 33 03 10 173.0 197.0 ხარჯები 33 03 09 კრედიტი 210.0 ხარჯები 33 03 08 გრანტი 197.0 ხარჯები 33 03 07 საბიუჯეტო სახხრები შრომის ანაზღაურება ხარჯები 33 03 06 მათ შორის 120.0 120.0 0.0 0.0 120.0 120.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 105.0 105.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 15.0 15.0 0.0 0.0 სსიპ – სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება 250.0 250.0 0.0 0.0 ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია სსიპ - ქ. ქუთაისის სამუსიკო კოლეჯი სსიპ - ქ. გორის ს. ცინცაძის სახელობის სამუსიკო საზოგადოებრივიკოლეჯი სსიპ - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქ. თბილისის ზ. ფალიაშვილის სახელობის ცენტრალური სამუსიკო სკოლის “ნიჭიერთა ათწლედი“ სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ევგენი მიქელაძის სახელობის ქ. თბილისის ცენტრალური სამუსიკო სასწავლებელი სსიპ - ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელობის თბილისის საბალეტო ხელოვნების სახელმწიფო სასწავლებელი სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ქ. თბილისის სამხატვრო სასწავლებელი სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო 44 კოდი დასახელება 2015 წლის პროექტი მათ შორის საბიუჯეტო სახხრები გრანტი კრედიტი ქ. რუსთავის სამუსიკო სასწავლებელი ხარჯები შრომის ანაზღაურება 33 03 12 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 240.0 240.0 0.0 0.0 240.0 240.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 224.0 224.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 16.0 16.0 0.0 0.0 500.0 500.0 0.0 0.0 სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის პროგრამა 500.0 500.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 59.0 59.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 441.0 441.0 0.0 0.0 16,748.0 16,748.0 0.0 0.0 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა 16,085.0 16,085.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 9,997.0 9,997.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,007.0 3,007.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 12.0 12.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 3,068.0 3,068.0 0.0 0.0 663.0 663.0 0.0 0.0 10,248.0 10,248.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა მუზეუმების ხელშეწყობა ხარჯები 9,739.0 9,739.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 7,675.0 7,675.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,730.0 1,730.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 გრანტები სხვა ხარჯები 333.0 333.0 0.0 0.0 509.0 509.0 0.0 0.0 600.0 600.0 0.0 0.0 591.0 591.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 257.0 257.0 0.0 0.0 გრანტები 1.0 1.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 333.0 333.0 0.0 0.0 9.0 9.0 0.0 0.0 6,800.0 6,800.0 0.0 0.0 6,350.0 6,350.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 5,212.0 5,212.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,138.0 1,138.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ღონისძიებების ხელშეწყობის პროგრამა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 33 04 01 02 0.0 0.0 20.0 გრანტები 33 04 01 01 0.0 0.0 9.0 ხარჯები 33 04 01 230.0 221.0 20.0 ხარჯები 33 04 230.0 221.0 საქონელი და მომსახურება ხარჯები 33 03 13 დაწესებულება ქ. რუსთავის სამუსიკო სასწავლებელი არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ – სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება თელავის ნიკო სულხანიშვილის სახელობის სამუსიკო სასწავლებელი სსიპ – საქართველოს ეროვნული მუზეუმი ხარჯები ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება თელავის ნიკო სულხანიშვილის სახელობის სამუსიკო სასწავლებელი საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო სსიპ - საქართველოს ეროვნული მუზეუმი 45 დასახელება 2015 წლის პროექტი არაფინანსური აქტივების ზრდა 450.0 კოდი 33 04 01 03 სსიპ – საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმი ხარჯები შრომის ანაზღაურება 33 04 01 04 0.0 370.0 0.0 0.0 353.0 353.0 0.0 0.0 274.0 274.0 0.0 0.0 79.0 0.0 0.0 0.0 0.0 64.0 64.0 0.0 0.0 64.0 64.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 54.0 54.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 10.0 10.0 0.0 0.0 სსიპ – ქართული ხალხური სიმღერისა და საკრავების სახელმწიფო მუზეუმი სსიპ – გიორგი ლეონიძის სახელობის ქართული ლიტერატურის სახელმწიფო მუზეუმი 280.0 280.0 0.0 0.0 270.0 270.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 230.0 230.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 40.0 40.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.0 10.0 0.0 0.0 სსიპ – საქართველოს ხალხური და გამოყენებითი ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმი 69.0 69.0 0.0 0.0 63.0 63.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 51.0 51.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 12.0 12.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6.0 6.0 0.0 0.0 დავით გარეჯის მუზეუმ-ნაკრძალი 21.0 21.0 0.0 0.0 21.0 21.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 17.0 17.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 4.0 4.0 0.0 0.0 სსიპ – გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების, ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული კვლევის ცენტრი 450.0 450.0 0.0 0.0 446.0 446.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 371.0 371.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 75.0 75.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.0 4.0 0.0 0.0 200.0 200.0 0.0 0.0 სსიპ – დადიანების სასახლეთა ისტორიულ-არქიტექტურული მუზეუმი ხარჯები 33 04 01 10 0.0 17.0 ხარჯები 33 04 01 09 450.0 79.0 ხარჯები 33 04 01 08 კრედიტი 17.0 ხარჯები 33 04 01 07 გრანტი საქონელი და მომსახურება ხარჯები 33 04 01 06 საბიუჯეტო სახხრები არაფინანსური აქტივების ზრდა ხარჯები 33 04 01 05 370.0 მათ შორის 200.0 200.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 195.0 195.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 5.0 5.0 0.0 0.0 სსიპ – აბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმი 90.0 90.0 0.0 0.0 ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია სსიპ - საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმი სსიპ - ქართული ხალხური სიმღერისა და საკრავების სახელმწიფო მუზეუმი სსიპ - გიორგი ლეონიძის სახელობის ქართული ლიტერატურის სახელმწიფო მუზეუმი სსიპ - საქართველოს ხალხური და გამოყენებითი ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმი დავით გარეჯის მუზეუმნაკრძალი სსიპ - გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების, ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული კვლევის ცენტრი სსიპ - დადიანების სასახლეთა ისტორიულ-არქიტექტურული მუზეუმი სსიპ - აბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმი 46 კოდი დასახელება გრანტი კრედიტი 85.0 85.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 69.0 69.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 16.0 16.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.0 5.0 0.0 0.0 სსიპ – ქუთაისის ნიკო ბერძენიშვილის სახელობის სახელმწიფო ისტორიული მუზეუმი 310.0 310.0 0.0 0.0 310.0 310.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 292.0 292.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 18.0 18.0 0.0 0.0 300.0 300.0 0.0 0.0 300.0 300.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 250.0 250.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 50.0 50.0 0.0 0.0 85.0 85.0 0.0 0.0 ხარჯები 33 04 01 12 სსიპ – თელავის ისტორიული მუზეუმი ხარჯები 33 04 01 13 სსიპ – ფოთის კოლხური კულტურის მუზეუმი ხარჯები 33 04 01 14 85.0 85.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 75.0 75.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 10.0 10.0 0.0 0.0 25.0 25.0 0.0 0.0 25.0 25.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 23.0 23.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2.0 2.0 0.0 0.0 44.0 44.0 0.0 0.0 44.0 44.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 41.0 41.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 3.0 3.0 0.0 0.0 სსიპ – ნიკო ნიკოლაძის სახლმუზეუმი 60.0 60.0 0.0 0.0 სსიპ – დავით და გიორგი ერისთავების სახლ-მუზეუმი ხარჯები 33 04 01 15 სსიპ – ივანე მაჩაბლის სახლმუზეუმი ხარჯები 33 04 01 16 ხარჯები 33 04 01 17 60.0 60.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 58.0 58.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2.0 2.0 0.0 0.0 სსიპ – ილია ჭავჭავაძის საგურამოს სახელმწიფო მუზეუმი 59.0 59.0 0.0 0.0 ხარჯები 58.0 58.0 0.0 0.0 58.0 58.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.0 1.0 0.0 0.0 სსიპ – ყვარლის ილია ჭავჭავაძის სახელმწიფო მუზეუმი 86.0 86.0 0.0 0.0 86.0 86.0 0.0 0.0 86.0 86.0 0.0 0.0 85.0 85.0 0.0 0.0 85.0 85.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 33 04 01 18 ხარჯები შრომის ანაზღაურება 33 04 01 19 სსიპ – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო მუზეუმი ხარჯები 33 04 მათ შორის საბიუჯეტო სახხრები ხარჯები 33 04 01 11 2015 წლის პროექტი შრომის ანაზღაურება 85.0 85.0 0.0 0.0 სსიპ – ვაჟა-ფშაველას სახლ- 41.0 41.0 0.0 0.0 ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია სსიპ - ქუთაისის ნიკო ბერძენიშვილის სახელობის სახელმწიფო ისტორიული მუზეუმი სსიპ - თელავის ისტორიული მუზეუმი სსიპ - ფოთის კოლხური კულტურის მუზეუმი სსიპ - დავით და გიორგი ერისთავების სახლ-მუზეუმი სსიპ - ივანე მაჩაბლის სახლმუზეუმი სსიპ - ნიკო ნიკოლაძის სახლმუზეუმი სსიპ - ილია ჭავჭავაძის საგურამოს სახელმწიფო მუზეუმი სსიპ - ყვარლის ილია ჭავჭავაძის სახელმწიფო მუზეუმი სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო მუზეუმი სსიპ - ვაჟა-ფშაველას სახლ- 47 კოდი 01 20 დასახელება შრომის ანაზღაურება 40.0 40.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1.0 1.0 0.0 0.0 59.0 59.0 0.0 0.0 სსიპ – გალაკტიონ და ტიციან ტაბიძეების სახლ-მუზეუმი 0.0 0.0 3.0 3.0 0.0 0.0 7.0 0.0 0.0 სსიპ – იაკობ გოგებაშვილის სახლმუზეუმი 43.0 43.0 0.0 0.0 43.0 43.0 0.0 0.0 43.0 43.0 0.0 0.0 75.0 75.0 0.0 0.0 75.0 75.0 0.0 0.0 75.0 75.0 0.0 0.0 32.0 32.0 0.0 0.0 სსიპ - მიხეილ შენგელიას სახელობის ქართული მედიცინის ისტორიის მუზეუმი ხარჯები 32.0 32.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 27.0 27.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 5.0 5.0 0.0 0.0 6,500.0 6,500.0 0.0 0.0 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა ხარჯები 6,346.0 6,346.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,322.0 2,322.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,277.0 1,277.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 12.0 12.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 2,735.0 2,735.0 0.0 0.0 154.0 154.0 0.0 0.0 3,055.0 3,055.0 0.0 0.0 3,018.0 3,018.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,322.0 2,322.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 673.0 673.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 12.0 12.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 11.0 11.0 0.0 0.0 37.0 37.0 0.0 0.0 3,445.0 3,445.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს ადმინისტრირება და მართვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის პროგრამა ხარჯები 3,328.0 3,328.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 604.0 604.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 2,724.0 2,724.0 0.0 0.0 117.0 117.0 0.0 0.0 70,000.0 70,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 34 00 0.0 0.0 7.0 შრომის ანაზღაურება 33 04 02 02 52.0 49.0 საქონელი და მომსახურება ხარჯები 33 04 02 01 52.0 49.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ – ი.ბ. სტალინის სახელმწიფო მუზეუმი საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია მუზეუმი 0.0 შრომის ანაზღაურება 33 04 02 კრედიტი 0.0 ხარჯები 33 04 01 24 გრანტი 41.0 შრომის ანაზღაურება 33 04 01 23 საბიუჯეტო სახხრები 41.0 ხარჯები 33 04 01 22 მათ შორის მუზეუმი ხარჯები 33 04 01 21 2015 წლის პროექტი სსიპ - გალაკტიონ და ტიციან ტაბიძეების სახლ-მუზეუმი სსიპ - იაკობ გოგებაშვილის სახლმუზეუმი სსიპ - ი.ბ. სტალინის სახელმწიფო მუზეუმი სსიპ - მიხეილ შენგელიას სახელობის ქართული მედიცინის ისტორიის მუზეუმი სსიპ - საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო სსიპ - საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო 48 კოდი დასახელება 2015 წლის პროექტი მათ შორის საბიუჯეტო სახხრები გრანტი კრედიტი 23,982.0 23,982.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 4,316.0 4,316.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,544.0 3,544.0 0.0 0.0 ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო ხარჯები 34 01 სოციალური უზრუნველყოფა 981.0 981.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 15,141.0 15,141.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 46,018.0 46,018.0 0.0 0.0 იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა 8,903.0 8,903.0 0.0 0.0 8,682.0 8,682.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 4,316.0 4,316.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,144.0 2,144.0 0.0 0.0 ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 81.0 81.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 2,141.0 2,141.0 0.0 0.0 221.0 221.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 34 01 01 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო (სამინისტროს აპარატი) 5,694.0 5,694.0 0.0 0.0 5,494.0 5,494.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,900.0 3,900.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,534.0 1,534.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 30.0 30.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 30.0 30.0 0.0 0.0 200.0 200.0 0.0 0.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 34 01 02 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს ტერიტორიული ორგანოები 700.0 700.0 0.0 0.0 700.0 700.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 416.0 416.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 271.0 271.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 9.0 9.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 4.0 4.0 0.0 0.0 2,509.0 2,509.0 0.0 0.0 2,488.0 2,488.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 339.0 339.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 42.0 42.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები ხარჯები 34 01 03 მიგრანტთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა მიგრაციის მართვა ხარჯები 34 01 03 01 2,107.0 2,107.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 21.0 21.0 0.0 0.0 ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა და თავშესაფრის 235.0 235.0 0.0 0.0 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს ტერიტორიული ორგანოები საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით 49 კოდი დასახელება 2015 წლის პროექტი მათ შორის საბიუჯეტო სახხრები გრანტი კრედიტი მაძიებელთა შენახვის ხარჯები ხარჯები 34 01 03 02 214.0 საქონელი და მომსახურება 214.0 214.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 21.0 21.0 0.0 0.0 ხარჯები 34 01 03 03 1,874.0 1,874.0 0.0 0.0 1,874.0 1,874.0 0.0 0.0 74.0 74.0 0.0 0.0 1,800.0 1,800.0 0.0 0.0 სარეინტეგრაციო დახმარება საქართველოში დაბრუნებული მიგრანტებისათვის 400.0 400.0 0.0 0.0 400.0 400.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 51.0 51.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 42.0 42.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 307.0 307.0 0.0 0.0 განსახლების ადგილებში დევნილთა შენახვა და მათი საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება საქონელი და მომსახურება 61,097.0 61,097.0 0.0 0.0 15,300.0 15,300.0 0.0 0.0 1,400.0 1,400.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 900.0 900.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 13,000.0 13,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 45,797.0 45,797.0 0.0 0.0 საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 2,775,000.0 2,775,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 2,734,790.0 2,734,790.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 31,912.0 31,912.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 63,958.0 63,958.0 0.0 0.0 გრანტები 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 2,634,697.0 2,634,697.0 0.0 0.0 2,223.0 2,223.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 40,210.0 40,210.0 0.0 0.0 შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა 52,546.0 52,546.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები 35 01 0.0 სხვა ხარჯები ხარჯები 35 00 0.0 საქონელი და მომსახურება ხარჯები 34 02 გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო 214.0 ეკომიგრანტთა მიგრაციის მართვა ხარჯები ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია 51,036.0 51,036.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 31,912.0 31,912.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 16,734.0 16,734.0 0.0 0.0 გრანტები 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 265.0 265.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 125.0 125.0 0.0 0.0 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო 50 კოდი დასახელება 2015 წლის პროექტი არაფინანსური აქტივების ზრდა 35 01 01 შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა საბიუჯეტო სახხრები გრანტი კრედიტი 1,510.0 1,510.0 0.0 0.0 8,870.0 8,870.0 0.0 0.0 8,850.0 8,850.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 4,060.0 4,060.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,000.0 3,000.0 0.0 0.0 გრანტები 1,700.0 1,700.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 70.0 70.0 0.0 0.0 ხარჯები სხვა ხარჯები 20.0 20.0 0.0 0.0 20.0 20.0 0.0 0.0 3,220.0 3,220.0 0.0 0.0 3,180.0 3,180.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,430.0 2,430.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 720.0 720.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 15.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 15.0 15.0 0.0 0.0 40.0 40.0 0.0 0.0 2,970.0 2,970.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 35 01 02 სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 35 01 02 01 სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა ხარჯები 2,930.0 2,930.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,430.0 2,430.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 480.0 480.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 15.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 5.0 5.0 0.0 0.0 40.0 40.0 0.0 0.0 150.0 150.0 0.0 0.0 150.0 150.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 150.0 150.0 0.0 0.0 სამკურნალო საშუალებების ხარისხის სახელმწიფო კონტროლი 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 90.0 90.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 10.0 10.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 35 01 02 02 სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზა და კონტროლი ხარჯები 35 01 02 03 ხარჯები 35 01 03 მათ შორის დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა 8,366.0 8,366.0 0.0 0.0 8,266.0 8,266.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,080.0 3,080.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 4,841.0 4,841.0 0.0 0.0 გრანტები 300.0 300.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 30.0 30.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 15.0 15.0 0.0 0.0 ხარჯები ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო სსიპ - სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო სსიპ - სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო სსიპ - სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი 51 დასახელება 2015 წლის პროექტი არაფინანსური აქტივების ზრდა კოდი 35 01 04 სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მართვა ხარჯები 0.0 23,010.0 23,010.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 4,860.0 4,860.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 100.0 100.0 0.0 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვა და დახმარების პროგრამა 6,600.0 6,600.0 0.0 0.0 6,250.0 6,250.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,580.0 3,580.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,600.0 2,600.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 50.0 50.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 20.0 20.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 350.0 350.0 0.0 0.0 სამედიცინო მედიაციის პროგრამა 430.0 430.0 0.0 0.0 430.0 430.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 329.0 329.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 101.0 101.0 0.0 0.0 ნარკომანიისა და ფსიქიკური ჯანმრთელობის პოლიტიკისა და პროგრამების მართვის პროგრამა 300.0 300.0 0.0 0.0 300.0 300.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 185.0 185.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 115.0 115.0 0.0 0.0 სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მართვის პროგრამა 1,750.0 1,750.0 0.0 0.0 1,750.0 1,750.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,248.0 1,248.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 497.0 497.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 5.0 5.0 0.0 0.0 2,020,000.0 2,020,000.0 0.0 0.0 2,020,000.0 2,020,000.0 0.0 0.0 სოციალური დაცვა და საპენსიო უზრუნველყოფა ხარჯები საქონელი და მომსახურება 6,200.0 6,200.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2,012,800.0 2,012,800.0 0.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 1,370,000.0 1,370,000.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები საპენსიო უზრუნველყოფა ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 35 02 02 0.0 0.0 ხარჯები 35 02 01 100.0 22,010.0 ხარჯები 35 02 100.0 17,000.0 ხარჯები 35 01 08 კრედიტი 22,010.0 ხარჯები 35 01 07 გრანტი 17,000.0 სხვა ხარჯები 35 01 06 საბიუჯეტო სახხრები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 35 01 05 მათ შორის სოციალური დახმარებები ხარჯები საქონელი და მომსახურება 1,370,000.0 1,370,000.0 0.0 0.0 1,370,000.0 1,370,000.0 0.0 0.0 630,000.0 630,000.0 0.0 0.0 630,000.0 630,000.0 0.0 0.0 5,400.0 5,400.0 0.0 0.0 ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო სსიპ - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი სსიპ - სამედიცინო მედიაციის სამსახური სსიპ - ნარკომანიის და ფსიქიკური ჯანმრთელობის პოლიტიკისა და პროგრამების მართვის ცენტრი სსიპ - სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო 52 დასახელება 2015 წლის პროექტი სოციალური უზრუნველყოფა კოდი 35 02 03 სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა ხარჯები 35 03 0.0 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 18,200.0 18,200.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 661,161.0 661,161.0 0.0 0.0 ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამა 661,161.0 661,161.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 38,864.0 38,864.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 621,632.0 621,632.0 0.0 0.0 665.0 665.0 0.0 0.0 475,000.0 475,000.0 0.0 0.0 475,000.0 475,000.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,000.0 3,000.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 472,000.0 472,000.0 0.0 0.0 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა 52,362.0 52,362.0 0.0 0.0 მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა 52,362.0 52,362.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 14,363.0 14,363.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 37,999.0 37,999.0 0.0 0.0 დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი იმუნიზაცია ხარჯები 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 8,340.0 8,340.0 0.0 0.0 8,340.0 8,340.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 5,560.0 5,560.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2,780.0 2,780.0 0.0 0.0 ეპიდზედამხედველობის პროგრამა ხარჯები საქონელი და მომსახურება უსაფრთხო სისხლი ხარჯები საქონელი და მომსახურება 35 03 02 05 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 35 03 02 04 624,600.0 800.0 ხარჯები 35 03 02 03 624,600.0 20,000.0 ხარჯები 35 03 02 02 კრედიტი 800.0 ხარჯები 35 03 02 01 გრანტი 20,000.0 სხვა ხარჯები 35 03 02 საბიუჯეტო სახხრები საქონელი და მომსახურება ხარჯები 35 03 01 მათ შორის პროფესიულ დაავადებათა პრევენცია 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 1,502.0 1,502.0 0.0 0.0 1,502.0 1,502.0 0.0 0.0 1,502.0 1,502.0 0.0 0.0 270.0 270.0 0.0 0.0 ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის 53 კოდი დასახელება 2015 წლის პროექტი მათ შორის საბიუჯეტო სახხრები გრანტი კრედიტი ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია ეროვნული ცენტრი ხარჯები საქონელი და მომსახურება 35 03 02 06 ინფექციური დაავადებების მართვა ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 35 03 02 07 ტუბერკულოზის მართვა ხარჯები 35 03 02 08 35 03 02 11 0.0 0.0 270.0 270.0 0.0 0.0 10,000.0 10,000.0 0.0 0.0 10,000.0 10,000.0 0.0 0.0 10,000.0 10,000.0 0.0 0.0 11,850.0 11,850.0 0.0 0.0 11,850.0 11,850.0 0.0 0.0 1,350.0 1,350.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10,500.0 10,500.0 0.0 0.0 აივ ინფექცია/შიდსი 6,400.0 6,400.0 0.0 0.0 6,400.0 6,400.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,400.0 2,400.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა ხარჯები 35 03 02 10 270.0 საქონელი და მომსახურება ხარჯები 35 03 02 09 270.0 6,000.0 6,000.0 0.0 0.0 6,000.0 6,000.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 51.0 51.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5,949.0 5,949.0 0.0 0.0 ნარკომანია 4,800.0 4,800.0 0.0 0.0 ხარჯები 4,800.0 4,800.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 30.0 30.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 4,770.0 4,770.0 0.0 0.0 ჯანმრთელობის ხელშეწყობის პროგრამა ხარჯები საქონელი და მომსახურება 200.0 200.0 0.0 0.0 200.0 200.0 0.0 0.0 200.0 200.0 0.0 0.0 სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო; საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო; სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო; სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი; საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო; სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი 54 კოდი 35 03 03 დასახელება მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში ხარჯები 0.0 132,799.0 132,799.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 665.0 665.0 0.0 0.0 15,000.0 15,000.0 0.0 0.0 15,000.0 15,000.0 0.0 0.0 15,000.0 15,000.0 0.0 0.0 6,500.0 6,500.0 0.0 0.0 6,500.0 6,500.0 0.0 0.0 ფსიქიკური ჯანმრთელობა დიაბეტის მართვა საქონელი და მომსახურება 204.0 204.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 6,296.0 6,296.0 0.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია 29,465.0 29,465.0 0.0 0.0 29,465.0 29,465.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 36.0 36.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 29,429.0 29,429.0 0.0 0.0 2,500.0 2,500.0 0.0 0.0 2,500.0 2,500.0 0.0 0.0 ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა ხარჯები საქონელი და მომსახურება 286.0 286.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2,214.0 2,214.0 0.0 0.0 იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა 6,000.0 6,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 6,000.0 6,000.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 144.0 144.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5,856.0 5,856.0 0.0 0.0 სასწრაფო გადაუდებელი დახმარება და სამედიცინო ტრანსპორტირება ხარჯები 35 03 03 08 0.0 0.0 ხარჯები 35 03 03 07 132,799.0 20,501.0 სოციალური უზრუნველყოფა 35 03 03 06 132,799.0 111,633.0 ხარჯები 35 03 03 05 კრედიტი 20,501.0 ხარჯები 35 03 03 04 გრანტი 111,633.0 სოციალური უზრუნველყოფა 35 03 03 03 საბიუჯეტო სახხრები სოციალური უზრუნველყოფა ხარჯები 35 03 03 02 მათ შორის საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები 35 03 03 01 2015 წლის პროექტი 30,000.0 30,000.0 0.0 0.0 30,000.0 30,000.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 18,831.0 18,831.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10,504.0 10,504.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 665.0 665.0 0.0 0.0 25,334.0 25,334.0 0.0 0.0 სოფლის ექიმი ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო; სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო; სსიპ - სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო 55 კოდი დასახელება გრანტი კრედიტი 25,334.0 25,334.0 0.0 0.0 25,334.0 25,334.0 0.0 0.0 15,000.0 15,000.0 0.0 0.0 15,000.0 15,000.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 15,000.0 15,000.0 0.0 0.0 სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა რეფერალური მომსახურება ხარჯები 35 03 03 10 ხარჯები 35 03 04 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა 39,238.0 39,238.0 0.0 0.0 538.0 538.0 0.0 0.0 105.0 105.0 0.0 0.0 ხარჯები 35 04 ხარჯები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები 35 05 433.0 433.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 38,700.0 38,700.0 0.0 0.0 შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა 2,055.0 2,055.0 0.0 0.0 ხარჯები საქონელი და მომსახურება 36 00 საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო ხარჯები შრომის ანაზღაურება 2,055.0 2,055.0 0.0 0.0 2,055.0 2,055.0 0.0 0.0 125,000.0 45,000.0 10,000.0 70,000.0 34,550.0 24,550.0 10,000.0 0.0 2,720.0 2,720.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,650.0 1,650.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 11,100.0 11,100.0 0.0 0.0 გრანტები 10.0 10.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 18.0 18.0 0.0 0.0 19,052.0 9,052.0 10,000.0 0.0 70.0 70.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 90,380.0 20,380.0 0.0 70,000.0 ენერგეტიკის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა 36,000.0 36,000.0 0.0 0.0 15,550.0 15,550.0 0.0 0.0 2,720.0 2,720.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 36 01 მათ შორის საბიუჯეტო სახხრები ხარჯები 35 03 03 09 2015 წლის პროექტი ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება 1,650.0 1,650.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 11,100.0 11,100.0 0.0 0.0 გრანტები 10.0 10.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 18.0 18.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ფინანსური აქტივების ზრდა 52.0 52.0 0.0 0.0 70.0 70.0 0.0 0.0 20,380.0 20,380.0 0.0 0.0 ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 56 კოდი დასახელება 36 01 01 ენერგეტიკის სფეროში პოლიტიკის გატარება 36 01 03 8,550.0 8,550.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,720.0 2,720.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,650.0 1,650.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 4,100.0 4,100.0 0.0 0.0 გრანტები 10.0 10.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 18.0 18.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 52.0 52.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 70.0 70.0 0.0 0.0 მოსახლეობის ელექტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესება 20,380.0 20,380.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 20,380.0 20,380.0 0.0 0.0 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების მოსახლეობისათვის მიწოდებული ბუნებრივი აირის ღირებულების ანაზღაურების ღონისძიება 7,000.0 7,000.0 0.0 0.0 ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის მშენებლობარეაბილიტაცია სხვა ხარჯები 7,000.0 0.0 0.0 7,000.0 0.0 0.0 29,000.0 0.0 10,000.0 19,000.0 10,000.0 0.0 10,000.0 0.0 10,000.0 0.0 10,000.0 0.0 19,000.0 0.0 0.0 19,000.0 ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EIB, EU) 29,000.0 0.0 10,000.0 19,000.0 10,000.0 0.0 10,000.0 0.0 სხვა ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება ხარჯები სხვა ხარჯები 10,000.0 0.0 10,000.0 0.0 19,000.0 0.0 0.0 19,000.0 60,000.0 9,000.0 0.0 51,000.0 9,000.0 9,000.0 0.0 0.0 9,000.0 9,000.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 51,000.0 0.0 0.0 51,000.0 რეგიონული ელექტროგადაცემის გაუმჯობესების პროექტი (ADB) 16,500.0 2,500.0 0.0 14,000.0 2,500.0 2,500.0 0.0 0.0 ხარჯები სხვა ხარჯები 36 03 02 7,000.0 7,000.0 ფინანსური აქტივების ზრდა ხარჯები 36 03 01 კრედიტი 0.0 ხარჯები 36 03 გრანტი 0.0 სუბსიდიები 36 02 01 საბიუჯეტო სახხრები 8,620.0 ხარჯები 36 02 მათ შორის 8,620.0 ხარჯები 36 01 02 2015 წლის პროექტი 2,500.0 2,500.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 14,000.0 0.0 0.0 14,000.0 ჯვარი ხორგა ელექტროგადამცემი ხაზი (EBRD, EC, KfW) 27,000.0 4,000.0 0.0 23,000.0 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 23,000.0 0.0 0.0 23,000.0 ხარჯები სხვა ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო; სსიპ - ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტო საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო 57 კოდი 36 03 03 დასახელება გრანტი კრედიტი 16,500.0 2,500.0 0.0 14,000.0 2,500.0 2,500.0 0.0 0.0 2,500.0 2,500.0 0.0 0.0 14,000.0 0.0 0.0 14,000.0 291,000.0 260,300.0 700.0 30,000.0 196,179.0 193,579.0 700.0 1,900.0 შრომის ანაზღაურება 19,543.0 19,543.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 29,200.5 29,200.5 0.0 0.0 სუბსიდიები 28,600.0 28,600.0 0.0 0.0 გრანტები 380.0 380.0 0.0 0.0 220კვ "ახალციხე-ბათუმი" ხაზის მშენებლობა (WB) სხვა ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 125.0 125.0 0.0 0.0 118,330.5 115,730.5 700.0 1,900.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 18,221.0 18,121.0 0.0 100.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 76,600.0 48,600.0 0.0 28,000.0 230,798.0 200,098.0 700.0 30,000.0 148,268.0 145,668.0 700.0 1,900.0 7,933.0 7,933.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 37 01 სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება 4,875.0 4,875.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 17,000.0 17,000.0 0.0 0.0 გრანტები 330.0 330.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 60.0 60.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 37 01 01 118,070.0 115,470.0 700.0 1,900.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,930.0 5,830.0 0.0 100.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 76,600.0 48,600.0 0.0 28,000.0 7,013.0 7,013.0 0.0 0.0 სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა ხარჯები 37 01 02 5,663.0 5,663.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,393.0 3,393.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,880.0 1,880.0 0.0 0.0 გრანტები 330.0 330.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 30.0 30.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 30.0 30.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,350.0 1,350.0 0.0 0.0 სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამის მართვა და ადმინისტრირება რეგიონებში 4,815.0 4,815.0 0.0 0.0 ხარჯები 4,715.0 4,715.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 4,010.0 4,010.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 650.0 650.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 20.0 20.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 37 01 03 მათ შორის საბიუჯეტო სახხრები ხარჯები 37 00 2015 წლის პროექტი სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია ხარჯები საქონელი და მომსახურება 35.0 35.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 68,100.0 68,100.0 0.0 0.0 17,020.0 17,020.0 0.0 0.0 20.0 20.0 0.0 0.0 ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 58 კოდი დასახელება სუბსიდიები 37 01 03 01 0.0 0.0 0.0 სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია და ტექნიკის შეძენა 51,100.0 51,100.0 0.0 0.0 20.0 20.0 0.0 0.0 20.0 20.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,580.0 3,580.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 47,500.0 47,500.0 0.0 0.0 17,000.0 17,000.0 0.0 0.0 17,000.0 17,000.0 0.0 0.0 17,000.0 17,000.0 0.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მიმდინარე ტექნიკური ექსპლუატაცია ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაცია 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის ღონისძიებები 4,320.0 4,320.0 0.0 0.0 3,540.0 3,540.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 530.0 530.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 800.0 800.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 10.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 2,200.0 2,200.0 0.0 0.0 780.0 780.0 0.0 0.0 32,350.0 32,350.0 0.0 0.0 32,350.0 32,350.0 0.0 0.0 32,350.0 32,350.0 0.0 0.0 50,000.0 50,000.0 0.0 0.0 50,000.0 50,000.0 0.0 0.0 50,000.0 50,000.0 0.0 0.0 21,000.0 21,000.0 0.0 0.0 21,000.0 21,000.0 0.0 0.0 21,000.0 21,000.0 0.0 0.0 32,200.0 1,500.0 700.0 30,000.0 2,980.0 380.0 700.0 1,900.0 შეღავათიანი აგროკრედიტები ხარჯები სხვა ხარჯები მცირემიწიან ფერმერთა საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის ღონისძიებები ხარჯები სხვა ხარჯები სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის სესხისა და ლიზინგის ვალდებულებების დაფარვა ხარჯები სხვა ხარჯები აგროსექტორის განვითარება/ხელშეწყობა ხარჯები სხვა ხარჯები 37 01 09 01 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 37 01 09 0.0 3,580.0 ხარჯები 37 01 08 17,000.0 47,500.0 ხარჯები 37 01 07 კრედიტი 3,580.0 სუბსიდიები 37 01 06 გრანტი 47,500.0 ხარჯები 37 01 05 საბიუჯეტო სახხრები ფინანსური აქტივების ზრდა საქონელი და მომსახურება 37 01 04 17,000.0 მათ შორის არაფინანსური აქტივების ზრდა ხარჯები 37 01 03 02 2015 წლის პროექტი 2,980.0 380.0 700.0 1,900.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 120.0 20.0 0.0 100.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 29,100.0 1,100.0 0.0 28,000.0 სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობის პროექტი (IFAD) 5,665.0 1,200.0 65.0 4,400.0 565.0 100.0 65.0 400.0 565.0 100.0 65.0 400.0 ხარჯები სხვა ხარჯები ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო სსიპ - სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 59 კოდი დასახელება გრანტი კრედიტი 5,100.0 1,100.0 0.0 4,000.0 1,535.0 300.0 635.0 600.0 1,415.0 280.0 635.0 500.0 1,415.0 280.0 635.0 500.0 120.0 20.0 0.0 100.0 25,000.0 0.0 0.0 25,000.0 1,000.0 0.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 1,000.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 24,000.0 0.0 0.0 24,000.0 აგროდაზღვევის უზრუნველყოფის ღონისძიებები 10,000.0 10,000.0 0.0 0.0 10,000.0 10,000.0 0.0 0.0 სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (GEF, IFAD) ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 37 01 09 03 ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემების გაუმჯობესება (WB) ხარჯები სხვა ხარჯები 37 01 15 ხარჯები 37 02 საქონელი და მომსახურება 525.0 525.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 9,475.0 9,475.0 0.0 0.0 26,523.0 26,523.0 0.0 0.0 22,692.0 22,692.0 0.0 0.0 სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა ხარჯები 37 02 01 შრომის ანაზღაურება 8,631.0 8,631.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 13,775.5 13,775.5 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 45.0 45.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 240.5 240.5 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,831.0 3,831.0 0.0 0.0 სურსათის უვნებლობის, მცენარეთა დაცვისა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობის პროგრამის მართვა და ადმინისტრირება 9,200.0 9,200.0 0.0 0.0 9,100.0 9,100.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 7,100.0 7,100.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,800.0 1,800.0 0.0 0.0 ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 25.0 25.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 175.0 175.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 1,305.0 1,305.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 37 02 02 სურსათის უვნებლობის სახელმწიფო კონტროლი ხარჯები 37 02 03 1,305.0 1,305.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,255.0 1,255.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 50.0 50.0 0.0 0.0 8,883.0 8,883.0 0.0 0.0 ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა და ცხოველთა იდენტიფიკაციარეგისტრაცია ხარჯები საქონელი და მომსახურება 37 02 04 მათ შორის საბიუჯეტო სახხრები ფინანსური აქტივების ზრდა 37 01 09 02 2015 წლის პროექტი მცენარეთა დაცვა და ფიტოსანიტარიული კეთილსაიმედოობა ხარჯები 8,883.0 8,883.0 0.0 0.0 8,883.0 8,883.0 0.0 0.0 1,400.0 1,400.0 0.0 0.0 1,400.0 1,400.0 0.0 0.0 ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო სსიპ - სურსათის ეროვნული სააგენტო სსიპ - სურსათის ეროვნული სააგენტო სსიპ - სურსათის ეროვნული სააგენტო 60 დასახელება 2015 წლის პროექტი საქონელი და მომსახურება კოდი სხვა ხარჯები 37 02 05 ვეტერინარული პრეპარატების სახელმწიფო კონტროლი და მინიტორინგი ხარჯები 37 02 06 1,397.5 0.0 0.0 2.5 2.5 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 92.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 8.0 8.0 0.0 0.0 5,635.0 5,635.0 0.0 0.0 1,904.0 1,904.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,531.0 1,531.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 348.0 348.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 20.0 20.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 5.0 5.0 0.0 0.0 3,731.0 3,731.0 0.0 0.0 19,921.0 19,921.0 0.0 0.0 19,641.0 19,641.0 0.0 0.0 კვების პროდუქტების, ცხოველთა და მცენარეთა დაავადებების დიაგნოსტიკა მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება შრომის ანაზღაურება 960.0 960.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 7,021.0 7,021.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 11,600.0 11,600.0 0.0 0.0 გრანტები 50.0 50.0 0.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 280.0 280.0 0.0 0.0 მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარების პროგრამის მართვა და ადმინისტრირება 1,971.0 1,971.0 0.0 0.0 1,861.0 1,861.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 960.0 960.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 841.0 841.0 0.0 0.0 გრანტები 50.0 50.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 10.0 10.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 110.0 110.0 0.0 0.0 ღვინის ლაბორატორიული კვლევა 50.0 50.0 0.0 0.0 ხარჯები ხარჯები 50.0 50.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 50.0 50.0 0.0 0.0 ქართული ღვინოპროდუქციის პოპულარიზაციის ხელშეწყობის ღონისძიებები 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 4,950.0 4,950.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 4,950.0 4,950.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 50.0 50.0 0.0 0.0 600.0 600.0 0.0 0.0 ხარჯები 37 03 04 1,397.5 100.0 სხვა ხარჯები 37 03 03 კრედიტი 92.0 ხარჯები 37 03 02 გრანტი 100.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 37 03 01 საბიუჯეტო სახხრები საქონელი და მომსახურება ხარჯები 37 03 მათ შორის მევენახეობის განვითარების ღონისძიებები ხარჯები 480.0 480.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 480.0 480.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 120.0 120.0 0.0 0.0 ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია სსიპ - სურსათის ეროვნული სააგენტო სსიპ - საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია სსიპ - ღვინის ეროვნული სააგენტო სსიპ - ღვინის ეროვნული სააგენტო სსიპ - ღვინის ეროვნული სააგენტო სსიპ - ღვინის ეროვნული სააგენტო 61 კოდი დასახელება 2015 წლის პროექტი 37 03 05 რთველის ხელშეწყობის ღონისძიებები ხარჯები 37 03 06 12,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 400.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 11,600.0 11,600.0 0.0 0.0 300.0 300.0 0.0 0.0 300.0 300.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 300.0 300.0 0.0 0.0 სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო კვლევითი ღონისძიებების განხორციელება 13,758.0 13,758.0 0.0 0.0 ქართული ვაზის წარმოშობის პოპულარიზაცია 5,578.0 5,578.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,019.0 2,019.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,529.0 3,529.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 20.0 20.0 0.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 8,180.0 8,180.0 0.0 0.0 5,473.0 5,473.0 0.0 0.0 3,753.0 3,753.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,019.0 2,019.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,704.0 1,704.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 20.0 20.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 10.0 10.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,720.0 1,720.0 0.0 0.0 საქართველოში გავრცელებული შინაური ცხოველების, ფრინველების, თევზების და სამეურნეო-სასარგებლო მწერების ადგილობრივი ჯიშების და პოპულაციების აღდგენაგაუმჯობესება და გენეტიკური ბანკის შექმნა 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო კვლევითი ღონისძიებების პროგრამის ადმინისტრირება და მართვა ხარჯები ხარჯები 300.0 300.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 300.0 300.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,700.0 1,700.0 0.0 0.0 ერთწლოვანი და მრავალწლოვანი კულტურების გენოფონდის შენარჩუნება, მათი გაშენების, მოვლა-მოყვანის, ბიოაგროწარმოების ინოვაციური ტექნოლოგიების შემუშავება 2,500.0 2,500.0 0.0 0.0 1,130.0 1,130.0 0.0 0.0 ხარჯები 37 04 04 12,000.0 12,000.0 სხვა ხარჯები 37 04 03 კრედიტი 400.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 37 04 02 გრანტი 12,000.0 ხარჯები 37 04 01 საბიუჯეტო სახხრები საქონელი და მომსახურება ხარჯები 37 04 მათ შორის საქონელი და მომსახურება 1,130.0 1,130.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,370.0 1,370.0 0.0 0.0 სოფლის მეურნეობის პროდუქტთა შენახვა-გადამუშავების მეთოდების სამეცნიერო კვლევა 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 ხარჯები საქონელი და მომსახურება ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია სსიპ - ღვინის ეროვნული სააგენტო სსიპ - ღვინის ეროვნული სააგენტო სსიპ - სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი სსიპ - სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი სსიპ - სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი სსიპ - სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი 62 კოდი დასახელება 2015 წლის პროექტი არაფინანსური აქტივების ზრდა 37 04 05 საქართველოს მიწის ფონდის შესწავლა ნიადაგის ნაყოფიერების აღდგენა-გაუმჯობესების მიზნით ხარჯები 38 00 990.0 0.0 0.0 2,785.0 2,785.0 0.0 0.0 385.0 385.0 0.0 0.0 385.0 0.0 0.0 2,400.0 0.0 0.0 39,000.0 36,400.0 2,600.0 0.0 საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო 32,039.0 31,349.0 690.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 20,531.0 20,081.0 450.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 10,830.0 10,590.0 240.0 0.0 გრანტები 340.0 340.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 108.0 108.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 230.0 230.0 0.0 0.0 6,961.0 5,051.0 1,910.0 0.0 6,090.0 6,090.0 0.0 0.0 გარემოს დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება, რეგულირება და მართვა 5,980.0 5,980.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,790.0 3,790.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,730.0 1,730.0 0.0 0.0 გრანტები 340.0 340.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 40.0 40.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 80.0 80.0 0.0 0.0 110.0 110.0 0.0 0.0 5,690.0 5,690.0 0.0 0.0 საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო ხარჯები 5,580.0 5,580.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,790.0 3,790.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,330.0 1,330.0 0.0 0.0 გრანტები 340.0 340.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 40.0 40.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 80.0 80.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 110.0 110.0 0.0 0.0 ექსპერტიზის ჩატარების უზრუნველყოფის ღონისძიებები 50.0 50.0 0.0 0.0 ხარჯები 50.0 50.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 50.0 50.0 0.0 0.0 გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლების ღონისძიებები 200.0 200.0 0.0 0.0 ხარჯები 38 01 04 990.0 385.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 38 01 03 კრედიტი 2,400.0 ხარჯები 38 01 02 გრანტი საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 38 01 01 საბიუჯეტო სახხრები არაფინანსური აქტივების ზრდა ხარჯები 38 01 მათ შორის 200.0 200.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 200.0 200.0 0.0 0.0 ცხოველთა სამყაროს ობიექტების მონიტორინგი 150.0 150.0 0.0 0.0 150.0 150.0 0.0 0.0 ხარჯები ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია სსიპ - სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო 63 დასახელება 2015 წლის პროექტი საქონელი და მომსახურება კოდი 38 02 საბიუჯეტო სახხრები გრანტი კრედიტი 150.0 150.0 0.0 0.0 12,700.0 12,700.0 0.0 0.0 9,446.0 9,446.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 5,326.0 5,326.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,915.0 3,915.0 0.0 0.0 გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა ხარჯები 38 03 სოციალური უზრუნველყოფა 60.0 60.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 145.0 145.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,254.0 3,254.0 0.0 0.0 დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 7,048.0 4,448.0 2,600.0 0.0 ხარჯები 4,627.0 3,937.0 690.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,471.0 3,021.0 450.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,148.0 908.0 240.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 38 03 01 სსიპ – დაცული ტერიტორიების სააგენტო ხარჯები 0.0 0.0 1,910.0 0.0 3,798.0 3,798.0 0.0 0.0 3,642.0 3,642.0 0.0 0.0 3,021.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 613.0 613.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 0.0 პროგრამა „დაცული ტერიტორიების ხანძარსაწინააღმდეგო და მავნებლებისაგან დაცვის ღონისძიებები“ ხარჯები საქონელი და მომსახურება ეკოტურიზმის განვითარება ხარჯები საქონელი და მომსახურება 38 03 04 3.0 511.0 3,021.0 სხვა ხარჯები 38 03 03 3.0 2,421.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 38 03 02 მათ შორის დაცული ტერიტორიების განვითარება (CNF) ხარჯები შრომის ანაზღაურება 3.0 3.0 0.0 0.0 156.0 156.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 150.0 150.0 0.0 0.0 150.0 150.0 0.0 0.0 150.0 150.0 0.0 0.0 1,305.0 135.0 1,170.0 0.0 735.0 45.0 690.0 0.0 450.0 0.0 450.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 285.0 45.0 240.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 570.0 90.0 480.0 0.0 38 03 05 დაცული ტერიტორიების მხარდაჭერის პროგრამა კავკასიაშისაქართველოს (ეკორეგიონალური პროგრამა საქართველო, (KfW) 1,695.0 265.0 1,430.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,695.0 265.0 1,430.0 0.0 38 04 სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 11,855.0 11,855.0 0.0 0.0 10,730.0 10,730.0 0.0 0.0 ხარჯები ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო 64 კოდი დასახელება შრომის ანაზღაურება 38 04 01 7,445.0 მათ შორის საბიუჯეტო სახხრები გრანტი კრედიტი 7,445.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,285.0 3,285.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,125.0 1,125.0 0.0 0.0 სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო 8,830.0 8,830.0 0.0 0.0 ხარჯები 38 04 02 2015 წლის პროექტი 8,830.0 8,830.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 7,445.0 7,445.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,385.0 1,385.0 0.0 0.0 800.0 800.0 0.0 0.0 ტყის მოვლა-აღდგენის ღონისძიებები ხარჯები 800.0 800.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 800.0 800.0 0.0 0.0 38 04 03 ტყითსარგებლობის ღონისძიებები 625.0 625.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 625.0 625.0 0.0 0.0 38 04 04 ტყის აღრიცხვა-ინვენტარიზაციის ღონისძიებები 800.0 800.0 0.0 0.0 800.0 800.0 0.0 0.0 800.0 800.0 0.0 0.0 800.0 800.0 0.0 0.0 ხარჯები საქონელი და მომსახურება 38 04 05 ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიებები ხარჯები 38 05 300.0 300.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 300.0 300.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 500.0 500.0 0.0 0.0 677.0 677.0 0.0 0.0 656.0 656.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 166.0 166.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 489.0 489.0 0.0 0.0 სანერგე მეურნეობის სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა ხარჯები 38 06 სოციალური უზრუნველყოფა 1.0 1.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 21.0 21.0 0.0 0.0 630.0 630.0 0.0 0.0 600.0 600.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 333.0 333.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 263.0 263.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2.0 2.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 2.0 2.0 0.0 0.0 30.0 30.0 0.0 0.0 70,000.0 70,000.0 0.0 0.0 68,656.0 68,656.0 0.0 0.0 4,612.0 4,612.0 0.0 0.0 გარემოსდაცვით ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობისა და გარემოსდაცვითი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 39 00 საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება 4,852.0 4,852.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 51,896.0 51,896.0 0.0 0.0 გრანტები 17.0 17.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 740.0 740.0 0.0 0.0 ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია სსიპ - ეროვნული სატყეო სააგენტო სსიპ - ეროვნული სატყეო სააგენტო სსიპ - ეროვნული სატყეო სააგენტო სსიპ - ეროვნული სატყეო სააგენტო სსიპ - ეროვნული სატყეო სააგენტო სსიპ - სატყეო საბაზისო სანერგე მეურნეობა სსიპ - გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი 65 კოდი დასახელება გრანტი კრედიტი 6,539.0 6,539.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,344.0 1,344.0 0.0 0.0 სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სფეროების სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა 3,387.0 3,387.0 0.0 0.0 ხარჯები 3,237.0 3,237.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,930.0 1,930.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,230.0 1,230.0 0.0 0.0 გრანტები 17.0 17.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 40.0 40.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 20.0 20.0 0.0 0.0 150.0 150.0 0.0 0.0 54,529.0 54,529.0 0.0 0.0 54,036.0 54,036.0 0.0 0.0 1,547.0 1,547.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 39 02 სპორტის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება 1,018.0 1,018.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 50,069.0 50,069.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 1,402.0 1,402.0 0.0 0.0 493.0 493.0 0.0 0.0 7,000.0 7,000.0 0.0 0.0 7,000.0 7,000.0 0.0 0.0 7,000.0 7,000.0 0.0 0.0 12,050.0 12,050.0 0.0 0.0 12,050.0 12,050.0 0.0 0.0 12,050.0 12,050.0 0.0 0.0 7,000.0 7,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 39 02 01 ფეხბურთის სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამა ხარჯები სუბსიდიები 39 02 02 რაგბის სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამა ხარჯები სუბსიდიები 39 02 03 კალათბურთის სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამა ხარჯები სუბსიდიები 39 02 04 სპორტულ სახეობათა განვითარების პროგრამა ხარჯები სუბსიდიები 39 02 05 ოლიმპიური მოძრაობის სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამა ხარჯები სუბსიდიები 39 02 06 სპორტის პოლიტიკისა და მასობრივი სპორტის განვითარების პროგრამა ხარჯები სუბსიდიები 39 02 მათ შორის საბიუჯეტო სახხრები სხვა ხარჯები 39 01 2015 წლის პროექტი სპორტის ინფრასტრუქტურის, 7,000.0 7,000.0 0.0 0.0 7,000.0 7,000.0 0.0 0.0 9,450.0 9,450.0 0.0 0.0 9,450.0 9,450.0 0.0 0.0 9,450.0 9,450.0 0.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 1,850.0 1,850.0 0.0 0.0 1,850.0 1,850.0 0.0 0.0 1,850.0 1,850.0 0.0 0.0 1,400.0 1,400.0 0.0 0.0 ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო საქართველოს სპორტისა და 66 კოდი დასახელება 07 რეაბილიტაციისა და სპორტული ინვენტარის განახლების პროგრამა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 2,500.0 2,500.0 0.0 0.0 2,100.0 2,100.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 734.0 734.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 806.0 806.0 0.0 0.0 სსიპ – საქართველოს ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრი 560.0 560.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 400.0 400.0 0.0 0.0 სსიპ – ქართული სპორტის მუზეუმი 70.0 70.0 0.0 0.0 67.0 67.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 54.0 54.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 13.0 13.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.0 3.0 0.0 0.0 პროგრამა „ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი „თბილისი -2015“ 1,300.0 1,300.0 0.0 0.0 სუბსიდიები სსიპ - საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი ხარჯები 0.0 0.0 800.0 800.0 0.0 0.0 715.0 0.0 0.0 535.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 178.0 178.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 2.0 2.0 0.0 0.0 85.0 85.0 0.0 0.0 250.0 250.0 0.0 0.0 245.0 245.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 224.0 224.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 21.0 21.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.0 5.0 0.0 0.0 350.0 350.0 0.0 0.0 350.0 350.0 0.0 0.0 350.0 350.0 0.0 0.0 350.0 350.0 0.0 0.0 პარაოლიმპიური მოძრაობის სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამა ხარჯები სუბსიდიები ფარიკაობის სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამა ხარჯები 39 02 15 0.0 0.0 715.0 ხარჯები 39 02 14 1,300.0 1,300.0 535.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 39 02 13 1,300.0 1,300.0 შრომის ანაზღაურება სსიპ - საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო საზოგადოებრივი კოლეჯი ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო 0.0 ხარჯები 39 02 12 კრედიტი 1,400.0 ხარჯები 39 02 11 გრანტი 1,400.0 სუბსიდიები 39 02 10 საბიუჯეტო სახხრები 1,400.0 ხარჯები 39 02 09 მათ შორის 1,400.0 სხვა ხარჯები 39 02 08 2015 წლის პროექტი 350.0 350.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 350.0 350.0 0.0 0.0 ჭადრაკის სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამა 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 სსიპ - საქართველოს ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრი სსიპ - ქართული სპორტის მუზეუმი საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო სსიპ - საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი სსიპ - საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო საზოგადოებრივი კოლეჯი საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა 67 კოდი დასახელება 2015 წლის პროექტი მათ შორის საბიუჯეტო სახხრები გრანტი კრედიტი ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია სამინისტრო ხარჯები სუბსიდიები 39 02 16 ხელბურთის სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამა ხარჯები სუბსიდიები 39 02 17 ძიუდოს სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამა ხარჯები 39 02 18 0.0 0.0 1,109.0 1,109.0 0.0 0.0 1,109.0 1,109.0 0.0 0.0 1,109.0 1,109.0 0.0 0.0 2,300.0 2,300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ჭიდაობის სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამა 2,500.0 2,500.0 0.0 0.0 2,500.0 2,500.0 0.0 0.0 2,500.0 2,500.0 0.0 0.0 250.0 250.0 0.0 0.0 250.0 250.0 0.0 0.0 250.0 250.0 0.0 0.0 5,784.0 5,784.0 0.0 0.0 5,784.0 5,784.0 0.0 0.0 ქართული ჭიდაობის სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამა სპორტის სფეროში დამსახურებულ მოღვაწეთა სოციალური დაცვის ღონისძიებები სოციალური უზრუნველყოფა 700.0 700.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 5,084.0 5,084.0 0.0 0.0 384.0 384.0 0.0 0.0 384.0 384.0 0.0 0.0 384.0 384.0 0.0 0.0 700.0 700.0 0.0 0.0 700.0 700.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 700.0 700.0 0.0 0.0 საქართველოს ეროვნული, ოლიმპიური და ასაკობრივი ნაკრებების წევრთა, მწვრთნელთა, ადმინისტრაციული და საექიმო პერსონალის და პერსპექტიულ სპორტსმენთა სტიპენდიები 4,700.0 4,700.0 0.0 0.0 4,700.0 4,700.0 0.0 0.0 4,700.0 4,700.0 0.0 0.0 6,300.0 6,300.0 0.0 0.0 ოლიმპიური ჩემპიონების სტიპენდიები ხარჯები სხვა ხარჯები ვეტერან სპორტსმენთა და სპორტის მუშაკთა სოციალური დახმარება ხარჯები ხარჯები სხვა ხარჯები 39 04 2,000.0 2,300.0 ხარჯები 39 03 03 2,000.0 2,300.0 სუბსიდიები 39 03 02 0.0 2,300.0 ხარჯები 39 03 01 0.0 2,300.0 სუბსიდიები 39 03 2,000.0 სუბსიდიები ხარჯები 39 02 19 2,000.0 ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფო ხელშეწყობის ღონისძიებები ხარჯები შრომის ანაზღაურება 5,599.0 5,599.0 0.0 0.0 1,135.0 1,135.0 0.0 0.0 საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო 68 დასახელება 2015 წლის პროექტი საქონელი და მომსახურება კოდი საბიუჯეტო სახხრები გრანტი კრედიტი 2,604.0 2,604.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 1,827.0 1,827.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 33.0 33.0 0.0 0.0 701.0 701.0 0.0 0.0 1,500.0 1,500.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 39 04 01 ახალგაზრდული პოლიტიკის განვითარების პროგრამა ხარჯები 39 04 02 1,485.0 1,485.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,265.0 1,265.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 200.0 200.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 20.0 20.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 15.0 15.0 0.0 0.0 სსიპ – საქართველოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდი 1,300.0 1,300.0 0.0 0.0 1,290.0 1,290.0 0.0 0.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება 267.0 267.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,020.0 1,020.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 39 04 03 3.0 3.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.0 10.0 0.0 0.0 სსიპ – ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი 1,200.0 1,200.0 0.0 0.0 1,197.0 1,197.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 868.0 868.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 319.0 319.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 10.0 10.0 0.0 0.0 3.0 3.0 0.0 0.0 1,500.0 1,500.0 0.0 0.0 1,089.0 1,089.0 0.0 0.0 1,089.0 1,089.0 0.0 0.0 411.0 411.0 0.0 0.0 800.0 800.0 0.0 0.0 538.0 538.0 0.0 0.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 39 04 04 პროგრამა „მომავლის ბანაკი“ ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 39 04 06 პროგრამა „ახალგაზრდული ფესტივალი – 2015“ ხარჯები სუბსიდიები 40 00 538.0 538.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 262.0 262.0 0.0 0.0 საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური 50,000.0 50,000.0 0.0 0.0 49,466.0 49,466.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 35,308.0 35,308.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 13,068.0 13,068.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 260.0 260.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 830.0 830.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 534.0 534.0 0.0 0.0 დასაცავ პირთა და ობიექტთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა 46,500.0 46,500.0 0.0 0.0 ხარჯები 40 01 მათ შორის ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო სსიპ - საქართველოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდი სსიპ - ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი სსიპ - ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი სსიპ - ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური 69 კოდი დასახელება გრანტი კრედიტი 46,065.0 46,065.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 34,000.0 34,000.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 11,000.0 11,000.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 250.0 250.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 815.0 815.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 435.0 435.0 0.0 0.0 სახელმწიფო ობიექტების მოვლაშენახვა 3,500.0 3,500.0 0.0 0.0 3,401.0 3,401.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,308.0 1,308.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,068.0 2,068.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 10.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 15.0 15.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 99.0 99.0 0.0 0.0 საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 41 00 ხარჯები 3,894.0 3,894.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,185.0 2,185.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,601.0 1,601.0 0.0 0.0 გრანტები 40.0 40.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 35.0 35.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 33.0 33.0 0.0 0.0 106.0 106.0 0.0 0.0 40,820.0 40,820.0 0.0 0.0 34,192.0 34,192.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 42 00 სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი ხარჯები 43 00 შრომის ანაზღაურება 3,877.0 3,877.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 28,399.0 28,399.0 0.0 0.0 პროცენტი 59.0 59.0 0.0 0.0 გრანტები 304.0 304.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 51.0 51.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 1,502.0 1,502.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,486.0 4,486.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 2,142.0 2,142.0 0.0 0.0 სსიპ – კონკურენციის სააგენტო 1,900.0 1,900.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,774.0 1,774.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,404.0 1,404.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 323.0 323.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 30.0 30.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 44 00 მათ შორის საბიუჯეტო სახხრები ხარჯები 40 02 2015 წლის პროექტი 17.0 17.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 126.0 126.0 0.0 0.0 სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია 3,500.0 3,500.0 0.0 0.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება 3,335.0 3,335.0 0.0 0.0 1,340.0 1,340.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 550.0 550.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 1,200.0 1,200.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 200.0 200.0 0.0 0.0 ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია სსიპ - საქართველოს სახელმწიფო უზრუნველყოფის სააგენტო 70 კოდი დასახელება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 45 00 საქართველოს საპატრიარქო ხარჯები 45 01 0.0 0.0 165.0 165.0 0.0 0.0 25,000.0 25,000.0 0.0 0.0 21,915.0 21,915.0 0.0 0.0 47.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,012.0 3,012.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 73.0 73.0 0.0 0.0 14,683.0 14,683.0 0.0 0.0 13,054.0 13,054.0 0.0 0.0 13,054.0 13,054.0 0.0 0.0 1,629.0 1,629.0 0.0 0.0 სასულიერო განათლების ხელშეწყობის გრანტი ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა სვიმონ კანანელის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრი ა(ა)იპ – ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიის საგანმანათლებლო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები სუბსიდიები 150.0 150.0 0.0 0.0 150.0 150.0 0.0 0.0 150.0 150.0 0.0 0.0 1,768.0 1,768.0 0.0 0.0 1,440.0 1,440.0 0.0 0.0 1,440.0 1,440.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 328.0 328.0 0.0 0.0 საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ნინოს სახელობის ობოლ, უპატრონო და მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა პანსიონატისათვის გადასაცემი გრანტი 959.0 959.0 0.0 0.0 580.0 580.0 0.0 0.0 ხარჯები სუბსიდიები 580.0 580.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 379.0 379.0 0.0 0.0 საქართველოს საპატრიარქოს ბათუმის წმინდა მოწამე ეკატერინეს სახელობის სათნოების სავანისათვის გადასაცემი გრანტი 261.0 261.0 0.0 0.0 251.0 251.0 0.0 0.0 ხარჯები სუბსიდიები 251.0 251.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.0 10.0 0.0 0.0 საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი 447.0 447.0 0.0 0.0 440.0 440.0 0.0 0.0 ხარჯები სუბსიდიები 45 07 45.0 21,868.0 სუბსიდიები 45 06 კრედიტი 47.0 ხარჯები 45 05 გრანტი 21,868.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 45 04 საბიუჯეტო სახხრები სუბსიდიები სუბსიდიები 45 03 45.0 მათ შორის პროცენტი ხარჯები 45 02 2015 წლის პროექტი 440.0 440.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7.0 7.0 0.0 0.0 წმინდა გიორგი მთაწმინდელის მონასტერთან არსებული სარეაბილიტაციო ცენტრისათვის 230.0 230.0 0.0 0.0 ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია სრულიად საქართველოს საპატრიარქო ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა სვიმონ კანანელის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრი ა(ა)იპ - ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიის საგანმანათლებლო ცენტრი სრულიად საქართველოს საპატრიარქო ბათუმის წმინდა მოწამე ეკატერინეს სახელობის სათნოების სავანე სრულიად საქართველოს საპატრიარქო წმინდა გიორგი მთაწმინდელის მონასტერთან არსებული სარეაბილიტაციო ცენტრი 71 კოდი დასახელება 2015 წლის პროექტი მათ შორის საბიუჯეტო სახხრები გრანტი კრედიტი 220.0 220.0 0.0 0.0 220.0 220.0 0.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია გადასაცემი გრანტი ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 45 08 საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები სუბსიდიები 45 09 საქართველოს საპატრიარქოს ა(ა)იპ – ტბელ აბუსერისძის სახელობის უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები სუბსიდიები 45 10 2,000.0 0.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 2,449.0 2,449.0 0.0 0.0 1,950.0 1,950.0 0.0 0.0 0.0 0.0 499.0 0.0 0.0 ა(ა)იპ – სმენადაქვეითებულ ბავშვთა რეაბილიტაციის და ადაპტაციის ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 800.0 800.0 0.0 0.0 800.0 800.0 0.0 0.0 800.0 800.0 0.0 0.0 500.0 500.0 0.0 0.0 327.0 327.0 0.0 0.0 47.0 47.0 0.0 0.0 საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზიის სუბსიდირების ღონისძიებები ა(ა)იპ – ახალქალაქისა და კუმურდოს ეპარქიის სასწავლო ცენტრისთვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები პროცენტი სუბსიდიები 280.0 280.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 100.0 100.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 73.0 73.0 0.0 0.0 653.0 653.0 0.0 0.0 603.0 603.0 0.0 0.0 603.0 603.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 50.0 50.0 0.0 0.0 სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო 3,500.0 3,500.0 0.0 0.0 3,500.0 3,500.0 0.0 0.0 3,500.0 3,500.0 0.0 0.0 8,900.0 8,900.0 0.0 0.0 8,880.0 8,880.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,525.0 3,525.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 5,300.0 5,300.0 0.0 0.0 ა(ა)იპ ფოთის საგანმანათლებლო და კულტურულ-გამაჯანსაღებელი ცენტრი ხარჯები სუბსიდიები ხარჯები შრომის ანაზღაურება 47 00 2,000.0 1,950.0 სუბსიდიები 46 00 0.0 499.0 ხარჯები 45 13 0.0 1,950.0 სუბსიდიები 45 12 2,000.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ხარჯები 45 11 2,000.0 სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი ხარჯები საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი ა(ა)იპ - ტბელ აბუსერიძის სახელობის უნივერსიტეტი ა(ა)იპ - სმენადაქვეითებულ ბავშვთა რეაბილიტაციისა და ადაპტაციის ცენტრი სრულიად საქართველოს საპატრიარქო ა(ა)იპ - ახალქალაქისა და კუმურდოს ეპარქიის სასწავლო ცენტრი ა(ა)იპ - ფოთის საგანმანათლებლო და კულტურულგამაჯანსაღებელი ცენტრი 72 დასახელება 2015 წლის პროექტი სოციალური უზრუნველყოფა 40.0 კოდი სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 47 01 სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა ხარჯები 0.0 15.0 15.0 0.0 0.0 20.0 20.0 0.0 0.0 4,600.0 4,600.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 40.0 40.0 0.0 0.0 15.0 15.0 0.0 0.0 20.0 20.0 0.0 0.0 1,900.0 1,900.0 0.0 0.0 1,900.0 1,900.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,900.0 1,900.0 0.0 0.0 მოსახლეობისა და საცხოვრისების საყოველთაო აღწერა 2,400.0 2,400.0 0.0 0.0 2,400.0 2,400.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,400.0 2,400.0 0.0 0.0 სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური 1,300.0 1,300.0 0.0 0.0 1,285.0 1,285.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,096.0 1,096.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 148.0 148.0 0.0 0.0 გრანტები 33.0 33.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2.0 2.0 0.0 0.0 სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ - საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო ხარჯები 6.0 6.0 0.0 0.0 15.0 15.0 0.0 0.0 2,500.0 2,500.0 0.0 0.0 2,475.0 2,475.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 873.0 873.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,586.0 1,586.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 9.0 9.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საინვესტიციო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა ხარჯები 7.0 7.0 0.0 0.0 25.0 25.0 0.0 0.0 1,200.0 1,200.0 0.0 0.0 1,175.0 1,175.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 873.0 873.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 286.0 286.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 9.0 9.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 49 02 0.0 4,580.0 ხარჯები 49 01 40.0 3,525.0 ხარჯები 49 00 კრედიტი 4,580.0 ხარჯები 48 00 გრანტი 3,525.0 სხვა ხარჯები 47 03 საბიუჯეტო სახხრები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 47 02 მათ შორის ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა ხარჯები საქონელი და მომსახურება 7.0 7.0 0.0 0.0 25.0 25.0 0.0 0.0 1,300.0 1,300.0 0.0 0.0 1,300.0 1,300.0 0.0 0.0 1,300.0 1,300.0 0.0 0.0 ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი სსიპ - საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო სსიპ - საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო 73 კოდი დასახელება 2015 წლის პროექტი 50 00 სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო საბიუჯეტო სახხრები გრანტი კრედიტი 1,200.0 1,200.0 0.0 0.0 1,162.8 1,162.8 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 675.0 675.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 468.1 468.1 0.0 0.0 ხარჯები სხვა ხარჯები 51 00 19.7 19.7 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 37.2 37.2 0.0 0.0 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი 1,450.0 1,450.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,197.0 1,197.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 851.0 851.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 337.0 337.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 3.0 3.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 52 00 6.0 6.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 253.0 253.0 0.0 0.0 საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა 500.0 500.0 0.0 0.0 500.0 500.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 500.0 500.0 0.0 0.0 სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური 4,500.0 4,500.0 0.0 0.0 4,357.0 4,357.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,308.0 3,308.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,002.0 1,002.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 35.0 35.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 12.0 12.0 0.0 0.0 143.0 143.0 0.0 0.0 7,450.0 7,450.0 0.0 0.0 ხარჯები 53 00 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 54 00 სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური ხარჯები 5,057.0 5,057.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,810.0 1,810.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,924.0 2,924.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 315.0 315.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 55 00 სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო ხარჯები შრომის ანაზღაურება 8.0 8.0 0.0 0.0 2,393.0 2,393.0 0.0 0.0 4,200.0 4,200.0 0.0 0.0 4,180.0 4,180.0 0.0 0.0 500.0 500.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 170.0 170.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 3,500.0 3,500.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 5.0 5.0 0.0 0.0 20.0 20.0 0.0 0.0 700.0 700.0 0.0 0.0 680.0 680.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 500.0 500.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 170.0 170.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 55 01 მათ შორის სსიპ რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო ხარჯები ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია სსიპ რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო 74 დასახელება 2015 წლის პროექტი სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 კოდი სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 55 02 რელიგიური გაერთიანებების დაფინანსება ხარჯები 5.0 5.0 0.0 0.0 20.0 20.0 0.0 0.0 3,500.0 3,500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,150.0 2,150.0 0.0 0.0 1,820.0 1,820.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,362.0 1,362.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 389.0 389.0 0.0 0.0 სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური გრანტები 6.0 6.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 63.0 63.0 0.0 0.0 330.0 330.0 0.0 0.0 260.0 260.0 0.0 0.0 260.0 260.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 170.0 170.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 89.0 89.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 1.0 1.0 0.0 0.0 2,011,370.3 1,976,570.3 14,800.0 20,000.0 ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები 1,591,362.3 1,576,562.3 14,800.0 0.0 პროცენტი 359,000.0 359,000.0 0.0 0.0 გრანტები 1,162,030.3 1,162,030.3 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 70,332.0 55,532.0 14,800.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 20,000.0 0.0 0.0 20,000.0 ვალდებულებების კლება 400,008.0 400,008.0 0.0 0.0 545,000.0 545,000.0 0.0 0.0 200,000.0 200,000.0 0.0 0.0 200,000.0 200,000.0 0.0 0.0 345,000.0 345,000.0 0.0 0.0 194,000.0 194,000.0 0.0 0.0 159,000.0 159,000.0 0.0 0.0 159,000.0 159,000.0 0.0 0.0 35,000.0 35,000.0 0.0 0.0 7,000.0 7,000.0 0.0 0.0 საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა პროცენტი ვალდებულებების კლება საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა ხარჯები პროცენტი ვალდებულებების კლება საერთაშორისო ორგანიზაციებში საქართველოს მონაწილეობიდან გამომდინარე არსებული ვალდებულებები ხარჯები გრანტები 58 04 0.0 0.0 ხარჯები 58 03 0.0 0.0 ხარჯები 58 02 5.0 3,500.0 ხარჯები 58 01 კრედიტი 3,500.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 58 00 გრანტი 3,500.0 ხარჯები 57 00 საბიუჯეტო სახხრები 3,500.0 სუბსიდიები 56 00 მათ შორის ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები 7,000.0 7,000.0 0.0 0.0 7,000.0 7,000.0 0.0 0.0 854,000.0 854,000.0 0.0 0.0 ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია სსიპ რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 75 კოდი დასახელება ხარჯები გრანტები 58 04 01 ავტონომიური რესპუბლიკებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები ხარჯები გრანტები 58 04 01 01 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკისათვის გადასაცემი ტრანსფერი ხარჯები გრანტები 58 04 02 ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები ხარჯები გრანტები 58 05 საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი ხარჯები სხვა ხარჯები 58 06 საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი ხარჯები სხვა ხარჯები 58 07 წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი 58 08 საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი ვალდებულებების კლება ხარჯები გრანტი კრედიტი 854,000.0 854,000.0 0.0 0.0 854,000.0 854,000.0 0.0 0.0 8,500.0 8,500.0 0.0 0.0 8,500.0 8,500.0 0.0 0.0 8,500.0 8,500.0 0.0 0.0 8,500.0 8,500.0 0.0 0.0 8,500.0 8,500.0 0.0 0.0 8,500.0 8,500.0 0.0 0.0 845,500.0 845,500.0 0.0 0.0 845,500.0 845,500.0 0.0 0.0 845,500.0 845,500.0 0.0 0.0 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 50,000.0 50,000.0 0.0 0.0 50,000.0 50,000.0 0.0 0.0 50,000.0 50,000.0 0.0 0.0 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 300,000.0 300,000.0 0.0 0.0 300,000.0 0.0 0.0 300,000.0 0.0 0.0 500.0 500.0 0.0 0.0 500.0 500.0 0.0 0.0 500.0 500.0 0.0 0.0 35,870.3 1,070.3 14,800.0 20,000.0 15,862.3 1,062.3 14,800.0 0.0 გრანტები 1,030.3 1,030.3 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 14,832.0 32.0 14,800.0 0.0 საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებისათვის დაწესებული ერთდროული ფულადი პრემიების გაცემის ფინანსური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები დონორების მიერ დაფინანსებული საერთო სახელმწიფოებრივი გადასახდელები ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება 58 11 01 საბიუჯეტო სახხრები 300,000.0 ხარჯები 58 11 მათ შორის 300,000.0 გრანტები 58 10 2015 წლის პროექტი ორმხრივი, რეგიონალური და რეგიონთაშორისი პროექტები (GIZ) 20,000.0 0.0 0.0 20,000.0 8.0 8.0 0.0 0.0 20.0 20.0 0.0 0.0 ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 76 კოდი დასახელება ხარჯები სხვა ხარჯები 58 11 02 საბიუჯეტო სახხრები გრანტი კრედიტი 13.0 13.0 0.0 0.0 13.0 13.0 0.0 0.0 7.0 7.0 0.0 0.0 KfW-ის ადგილობრივი ოფისის საოპერაციო ხარჯების თანადაფინანსება (KfW) 20.0 20.0 0.0 0.0 19.0 19.0 0.0 0.0 19.0 19.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD) 5,000.0 0.0 0.0 5,000.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 5,000.0 0.0 0.0 5,000.0 ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (III ფაზა) (EU, KfW) 30,830.3 1,030.3 14,800.0 15,000.0 15,830.3 1,030.3 14,800.0 0.0 1,030.3 1,030.3 0.0 0.0 14,800.0 0.0 14,800.0 0.0 15,000.0 0.0 0.0 15,000.0 სხვა ხარჯები ვალდებულებების კლება 58 11 04 მათ შორის ვალდებულებების კლება ხარჯები 58 11 03 2015 წლის პროექტი ხარჯები გრანტები სხვა ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 77
სხვა
8 o6gert60r6os 2015 $gob bsbCql0$o$'r 0og1g$oor 6rcr6,:q,otr$o6Cq0go i{6er66.r0g0ob qgr qe$obdogbSbob gr66qpb0o g3er6o0o336o 3q,rbogo3s6oob .ltb3s b.r62gg0ott" 0gbqroqprb 6c6bsb<'r66oggcbcqo q<'r6obdog0gbob tsgbrbgb o$oqrobo 2074 ინფორმაცია 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამების და ღონისძიებების ფარგლებში ეკონომიკური კლასიფიკაციის „სხვა ხარჯების“ მუხლიდან განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა 1.3% სხვადასხვა ღონისძიებები 13.2% ზოგადი განათლება 37.1% საგანმანათლებლო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება 1.4% ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის მშენებლობარეაბილიტაცია/სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება 1.6% საქართველოს პრეზიდენტის და საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდები 4.5% წყალმომარაგებისა და საკანალიზაციო ინფრასტრუქტურის აღდგენარეაბილიტაცია 5.2% სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის ლიზინგისა და სესხის ვალდებულებების დაფარვა, შეღავათიანი აგროკრედიტები, აგროსექტორის განვითარება/ხელშეწყობა, მცირემიწიან ფერმერთა საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის ღონისძიებები, აგროდაზღვევის უზრუნველყოფის ღონისძიებები 9.4% რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია 15.4% უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო კვლევების პროგრამა 10.9% 2 საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 175.0 175.0 0.0 0.0 საკანონმდებლო საქმიანობა 169.0 169.0 0.0 0.0 01 02 საბიბლიოთეკო საქმიანობა 3.5 3.5 0.0 0.0 01 03 ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირება 2.5 2.5 0.0 0.0 02 00 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია 60.0 60.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 03 00 საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი 12.0 12.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 04 00 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია 5,953.0 5,953.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების და პერსონალის დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 05 00 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 350.0 350.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების და პერსონალის დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 06 00 საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 12,808.0 12,808.0 0.0 0.0 06 01 საარჩევნო გარემოს განვითარება 20.0 20.0 0.0 0.0 06 03 საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარების და სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა 3.0 3.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების და პერსონალის დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 06 04 01 პოლიტიკური პარტიების დაფინანსება 8,523.0 8,523.0 0.0 0.0 პოლიტიკური პარტიების დაფინანსება 06 04 02 პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის განვითარება 4,262.0 4,262.0 0.0 0.0 პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის განვითარების ხელშეწყობა 07 00 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 75.0 75.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების და პერსონალის დაზღვევის ხარჯი, 08 00 საქართველოს უზენაესი სასამართლო 80.0 80.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების და პერსონალის დაზღვევის ხარჯი, 09 00 საერთო სასამართლოები 572.0 572.0 0.0 0.0 09 01 საერთო სასამართლოების სისტემის განვითარება და ხელშეწყობა 394.0 394.0 0.0 0.0 09 02 მოსამართლეებისა და სასამართლოს თანამშრომლების მომზადება-გადამზადება 178.0 178.0 0.0 0.0 კოდი დასახელება 01 00 საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები 01 01 სულ განმარტება სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი პერსონალის დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, სტიპენდიები 3 კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი განმარტება 10 00 საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 27.0 27.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები 13 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქ ქუთაისში 10.0 10.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 14 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში 6.0 6.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 16 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში 5.0 5.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 20 00 ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 12.0 12.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 21 00 დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 7.0 7.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 22 00 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 4.0 4.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 23 00 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 1,070.0 1,070.0 0.0 0.0 23 01 01 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 290.0 290.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, 23 03 ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია 766.0 766.0 0.0 0.0 პერსონალის დაზღვევის ხარჯი, 23 04 ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური უზრუნველყოფა 10.0 10.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, 4 კოდი დასახელება საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 4.0 4.0 0.0 0.0 სულ განმარტება 23 05 საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, 24 00 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 8,700.0 8,700.0 0.0 0.0 24 01 01 01 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 40.0 40.0 0.0 0.0 24 01 02 01 სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 35.0 35.0 0.0 0.0 24 01 02 03 სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების დაცვის ღონისძიებები 300.0 300.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, 24 01 03 01 სსიპ - მეწარმეობის განვითარების სააგენტო 5.0 5.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 24 01 05 01 სსიპ - საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო 2.0 2.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, 24 01 05 02 საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ხელშეწყობა 4,250.0 4,250.0 0.0 0.0 Fablab-ების (სამრეწველო ინოვაციების ლაბორატორიები) შექმნა საქართველოს 2 ქალაქში (ქუთაისი, ბათუმი), აქსელერატორის ფორმირება (20 Start-up-ი დამწყები მეწარმისათვის), ტექნოპარკის აღჭურვა (კრეატიული ინდუსტრიების Advanced ლაბორატორია, მიკროელექტრონიკის Advanced ლაბორატორია, დრონების Advanced ლაბორატორია ) და ტექნოპარკის ლაბორატორიების განახლება 24 05 01 სსიპ - ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია 10.0 10.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, 24 06 საქართველოს მიერ საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების ფარგლებში საქართველოს აეროპორტებში "გათავისუფლებული ფრენების" მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება (მათ შორის, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა) 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების ფარგლებში საქართველოს აეროპორტებში საჰაერო ხომალდების აფრენადაფრენისათვის საჭირო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება 24 07 ბაქო - თბილისი - ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობისათვის მარაბდა ახალქალაქი - კარწახის მონაკვეთზე კერძო საკუთრებაში არსებული მიწების გამოსყიდვაკომპენსაცია 20.0 20.0 0.0 0.0 ბაქო - თბილისი - ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობისათვის მარაბდა - ახალქალაქი - კარწახის მონაკვეთზე კერძო საკუთრებაში არსებული მიწების გამოსყიდვა- კომპენსაციის ხარჯი 24 08 01 სსიპ - სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო ტექნიკური ცენტრი დელტა 25.0 25.0 0.0 0.0 პერსონალის დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, 5 საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 4.0 4.0 0.0 0.0 სსიპ - რაფიელ დვალის მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი 4.0 4.0 0.0 0.0 24 08 05 სსიპ - ინსტიტუტი ოპტიკა 1.0 1.0 0.0 0.0 24 08 06 სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი 4.0 4.0 0.0 0.0 25 00 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 241,473.0 43,693.0 14,420.0 183,360.0 25 01 01 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს აპარატი 30.0 30.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, 25 01 02 სსიპ – ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრი 3.0 3.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, 25 02 01 01 საავტომობილო გზების დეპარტამენტის აპარატი 40.0 40.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, 25 02 03 06 აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის ზესტაფონი–ქუთაისი– სამტრედიის მონაკვეთის მშენებლობარეკონსტრუქცია (JICA) 1,000.0 500.0 0.0 500.0 25 03 01 საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ განსახორციელებელი პროექტები 9,900.0 9,900.0 0.0 0.0 80.0 0.0 0.0 80.0 კოდი დასახელება 24 08 03 სსიპ - სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა - ტექნიკის ინსტიტუტი 24 08 04 25 03 02 25 03 03 რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი (I ფაზა) (WB) რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტის დამატებითი დაფინანსება (WB) სულ 150.0 20.0 0.0 130.0 25 03 04 მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამა (ADB) 100,020.0 15,270.0 0.0 84,750.0 25 03 05 რეგიონალური განვითარების პროექტი I ნაწილი (კახეთი) (WB) 16,000.0 3,000.0 0.0 13,000.0 25 03 06 რეგიონალური განვითარების პროექტი II (იმერეთი) (WB) 20,000.0 4,000.0 0.0 16,000.0 განმარტება სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, დონორის დაფინანსებული სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები და მათი თანადაფინანსება 6 კოდი 25 03 07 25 04 02 დასახელება რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB) წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი (EIB) საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 27,650.0 500.0 0.0 27,150.0 2,050.0 300.0 0.0 1,750.0 სულ განმარტება 25 04 03 მცხეთის საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაციის პროექტი (EIB, EU) 56,000.0 8,800.0 7,200.0 40,000.0 25 04 04 საკანალიზაციო სისტემების მდგრადი მართვის პროექტი (SIDA) 5,050.0 730.0 4,320.0 0.0 25 05 01 დევნილთა სახლების მშენებლობა/რეაბილიტაცია (ევროკავშირი) 500.0 500.0 0.0 0.0 25 05 02 იძულებით გადაადგილებულ პირთა საცხოვრებელი სახლების გადაუდებელი რეაბილიტაცია დასავლეთ საქართველოში (KfW) 3,000.0 100.0 2,900.0 0.0 26 00 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 1,586.0 1,586.0 0.0 0.0 26 01 სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ შორის, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება 346.0 346.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა, გასაცემი გრანტები (დანაშაულის პრევენციის, განრიდების, მედიაციის, სოციალური რეაბილიტაციის, სამოქალაქო აქტივობის საკითხებზე), საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, 26 02 გამოძიებაზე ზედამხედველობის, სახელმწიფო ბრალდების მხარდაჭერის, დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლისა და პრევენციის პროგრამა 1,200.0 1,200.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების და პერსონალის დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები 26 03 ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის, მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა 20.0 20.0 0.0 0.0 შენობა-ნაგებობის და სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯები 26 04 იუსტიციის სამინისტროს სისტემის თანამშრომელთა გადამზადება და სასწავლო ცენტრის განვითარება 15.0 15.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები 26 05 ელექტრონული მმართველობის განვითარება 2.0 2.0 0.0 0.0 26 07 დანაშაულის პრევენცია და ინოვაციური პროგრამები 3.0 3.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 7 კოდი დასახელება საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 2,582.0 2,582.0 0.0 0.0 40.0 40.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯები, სასამართლოს მიერ დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები 2,500.0 2,500.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების და პერსონალის დაზღვევის ხარჯები, სასამართლოს მიერ დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯები, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები სულ განმარტება 27 00 საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო 27 01 პენიტენციური სისტემის პოლიტიკის შემუშავება და მართვა 27 02 01 01 ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა ყოფითი და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება 27 02 02 სრულყოფილი პრობაციის სისტემა 30.0 30.0 0.0 0.0 27 03 სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემისათვის თანამშრომელთა მომზადება და პროფესიული განვითარება 4.0 4.0 0.0 0.0 27 04 ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა უზრუნველყოფა ეკვივალენტური სამედიცინო მომსახურებით 8.0 8.0 0.0 0.0 28 00 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 32.0 32.0 0.0 0.0 28 01 01 01 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს აპარატი 30.0 30.0 0.0 0.0 28 02 მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში 2.0 2.0 0.0 0.0 29 00 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 11,273.0 11,273.0 0.0 0.0 29 01 01 შეიარაღებული ძალების მზადყოფნის შენარჩუნება 10,801.0 10,801.0 0.0 0.0 პერსონალის დაზღვევის ხარჯი 29 02 01 საწყისი სამხედრო განათლების განვითარება 10.0 10.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, 29 02 02 უმაღლესი სამხედრო განათლების განვითარება 438.0 438.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, სტიპენდიები 29 03 01 სსიპ გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი 15.0 15.0 0.0 0.0 შენობა-ნაგებობის დაზღვევის ხარჯები 29 04 კიბერუსაფრთხოების უზრუნველყოფა 9.0 9.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 30 00 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 18,000.0 18,000.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯები, სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯები, 8 კოდი დასახელება საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 16,936.0 16,936.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების და პერსონალის დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, დაჯილდოების ხარჯი სულ განმარტება 30 01 საზოგადოებრივი წესრიგი, სახელმწიფო საზღვრის დაცვა და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება 30 02 ეროვნული საგანძურისა და დიპლომატიური წარმომადგენლობების დაცვის უსაფრთხოების დონის ამაღლება 837.0 837.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების და პერსონალის დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, დაჯილდოების ხარჯი 30 03 სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის მაღალკვალიციფიური კადრების მომზადება– გადამზადება და სასწავლო პროცესის ხელშეწყობა 151.0 151.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების და პერსონალის დაზღვევის ხარჯი 70.0 70.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების და პერსონალის დაზღვევის ხარჯი 6.0 6.0 0.0 0.0 პერსონალის დაზღვევის ხარჯი, სასამათლოს მიერ დაკისრებული თანხები 288.0 288.0 0.0 0.0 პერსონალის დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, 664,257.0 622,587.0 41,670.0 0.0 30 04 30 05 შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემის მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურეობით უზრუნველყოფა სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნა და მართვა 31 00 საქართველოს დაზვერვის სამსახური 32 00 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 32 01 01 განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება 40.0 40.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 32 01 02 განათლების სფეროში სამინისტროს პოლიტიკის განხორციელების ხელშეწყობა 5.0 5.0 0.0 0.0 საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, 32 01 03 განათლების ხარისხის განვითარება და მართვა 10.0 10.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, 32 02 01 ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსება 430,000.0 430,000.0 0.0 0.0 ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების ვაუჩერული დაფინანსება 32 02 02 01 სსიპ – მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის აპარატი 22.0 22.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა 0.0 ინგლისური ენის მოხალისე პედაგოგების ჯანმრთელობის დაზღვევა;მაგისტრანტების დაფინანსება, რომლებიც ერთი სასწავლო წლის განმავლობაში მუშაობდნენ სკოლებში და წარმატებით ჩააბარეს ერთიანი სამაგისტრო გამოცდები; ინგლისური, ფრანგული და გერმანული ენების მასწავლებლების ორ კვირიანი სტაჟირება შესაბამისი ქვეყნის ენების ინსტიტუტში;ფიზიკის მასწავლებლების სტაჟირება ცერნის ლაბორატორიაში. 32 02 02 02 სსიპ – მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის პროგრამები 725.0 725.0 0.0 9 კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი განმარტება 32 02 03 უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა 7,315.0 7,315.0 0.0 0.0 მანდატურების შრომის ანაზღაურების და დაზღვევის ხარჯები, სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები 32 02 04 წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება 121.0 121.0 0.0 0.0 ეროვნულ საგნობრივ ოლიმპიადებში გამარჯვებულ მოსწავლეთა დაჯილდოება, სასკოლო კონკურსებისა და საერთაშორისო ოლიმპიადებში მონაწილე წარმატებული მოსწავლეების დაფინანსება 32 02 05 განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვების საგანმანათლებლო და საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა და ინკლუზიური განათლების განვითარება 300.0 300.0 0.0 0.0 შესაბამისი საჯარო სკოლების დაფინანსება, ინტეგრირებული კლასების კუთხით 32 02 06 მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა 15,000.0 15,000.0 0.0 0.0 32 02 12 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა 270.0 270.0 0.0 0.0 32 03 01 პროფესიული განათლების ხელმისაწვდომობის და ხარისხის გაუმჯობესება 18,000.0 18,000.0 0.0 0.0 პროფესიული დაწესებულებების ვაუჩერული დაფინანსება 32 03 02 ეროვნული უმცირესობების პროფესიული გადამზადება 5.0 5.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები 32 03 03 განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა 5.0 5.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა, 32 04 01 გამოცდების ორგანიზება 15.0 15.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები 32 04 02 01 სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა 25,575.0 25,575.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა, საგრანტო კონკურსების საფუძველზე სამეცნიერო კვლევების დაფინანსება 32 04 02 02 02 სსიპ – ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი 3.0 3.0 0.0 0.0 სახელობითი სტიპენდიები მეცნიერების აღდგენა და განვითარება 25,000.0 25,000.0 0.0 0.0 სამეცნიერო კვლევების დაფინანსება სახელმწიფო სასწავლო გრანტი 72,500.0 72,500.0 0.0 0.0 სახელმწიფო სასწავლო გრანტი სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტი 4,500.0 4,500.0 0.0 0.0 სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტი სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს 4,500.0 4,500.0 0.0 0.0 ბაკალავრიატის წარჩინებული სტუდენტების სახელმწიფო სტიპენდიები 32 04 02 05 32 04 03 01 32 04 03 02 32 04 03 03 მოსწავლეების სასკოლო სახელმძღვანელოებითა და რვეულებით უზრუნველყოფა აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში არსებული ქართული სკოლებისა და საზღვარეთ ქართული საკვირაო სკოლების სახელმძღვანელოებით, ასევე მოსწავლეთა გაკვეთილზე დასწრების აღრიცხვის ჟურნალებით უზრუნველყოფა 10 კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი განმარტება 32 04 03 04 პროგრამა „ცოდნის კარი“ 1,163.0 1,163.0 0.0 0.0 სტუდენტების ხელშეწყობის (მათ შორის საზღვარგარეთ სწავლის ღირებულება) ხარჯები 32 05 საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება 17,513.0 17,513.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა, საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეაბილიტაცია-აღჭურვა, საპროექტო სამუშაოები 32 06 ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს 41,670.0 0.0 41,670.0 0.0 დონორის დაფინანსებული სხვადასხვა პროექტები 33 00 საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო 19,289.0 19,289.0 0.0 0.0 40.0 40.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა, ჯილდოს გაცემა, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები 3,560.0 3,560.0 0.0 0.0 კინოფილმების გადაღების და წარმოების ხელშეწყობა სსიპ - ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრი 536.0 536.0 0.0 0.0 გამოცემების ხელშეწყობა სსიპ - ჩერქეზული (ადიღეური) კულტურის ცენტრი 1.0 1.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 33 01 33 02 01 13 33 02 01 28 33 02 01 29 საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა სსიპ – საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრი 1,320.0 1,320.0 0.0 0.0 თეატრების, მუსიკალური ორგანიზაციების პროექტების მხარდაჭერა და თანადაფინანსება, კონკურსებში გამარჯვებული და წარჩინებული სტუდენტების სწავლის დაფინანსება, ჯილდოს გაცემა, წიგნების გამოცემის ხელშეწყობა და თანადაფინანსება, კინოპროექტების,კონკურსების, წიგნის ბაზრობების, გამოფენების, ფესტივალების, ეროვნულ უმცირესობათა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა პროექტების ხელშეწყობა და თანადაფინანსება 755.0 755.0 0.0 0.0 ფოლკლორული ანსამბლების ხელშეწყობა და თანადაფინანსება, სხვადასხვა პროექტების ხელშეწყობა და თანადაფინანსება საერთაშორისო კულტურული ურთიერთობებისა და ქართული კულტურის პოპულარიზაციის პროგრამა 4,810.0 4,810.0 0.0 0.0 მიზნობრივი სწავლის დაფინანსება, ქვეყნის პოპულარიზაციისა და მისი პოზიტიური იმიჯის ჩამოყალიბების მიზნით სხვადასხვა პროექტების (კულტურის დღეების, ფესტივალების, გამოფენების და სხვა) ხელშეწყობა და თანადაფინანსება 33 02 03 სახალხო არტისტების, სახალხო მხატვრებისა და ლაურეატების სტიპენდიები და სოციალური დახმარება 946.0 946.0 0.0 0.0 სახალხო არტისტების, სახალხო მხატვრებისა და ლაურეატების სტიპენდიები 33 02 04 კულტურის სფეროს მდგრადობის უზრუნველყოფის საინვესტიციო ფონდი 869.0 869.0 0.0 0.0 33 02 05 კულტურის სფეროს ფინანსური გაძლიერების და კაპიტალური დანახარჯების პროგრამა 33 02 01 33 ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა 33 02 01 34 ღონისძიებებისა და რეგიონებში კულტურის მხარდაჭერის პროგრამა 33 02 02 განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება და ხელშეწყობა 2,798.0 2,798.0 0.0 0.0 11 საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 105.0 105.0 0.0 0.0 სსიპ – თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია 30.0 30.0 0.0 0.0 სსიპ – ქ. ქუთაისის სამუსიკო კოლეჯი 3.0 3.0 0.0 0.0 7.0 7.0 0.0 0.0 441.0 441.0 0.0 0.0 კონკურსებში გამარჯვებული და წარჩინებული სტუდენდების სწავლის დაფინანსება კოდი დასახელება 33 03 01 სსიპ – თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია 33 03 03 33 03 04 33 03 06 33 03 13 სსიპ – ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის პროგრამა სულ განმარტება წარჩინებული სტუდენტების სტიპენდიები 33 04 01 01 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ღონისძიებების ხელშეწყობის პროგრამა 333.0 333.0 0.0 0.0 მუზეუმების პროექტების ხელშეწყობა და თანადაფინანსება 33 04 02 01 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს ადმინისტრირება და მართვა 11.0 11.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები 33 04 02 02 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის პროგრამა 2,724.0 2,724.0 0.0 0.0 ძეგლთა სარეაბილიტაციო-საკონსერვაციო სამუშაოები და საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება 34 00 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო 15,141.0 15,141.0 0.0 0.0 34 01 01 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო (სამინისტროს აპარატი) 30.0 30.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები 34 01 02 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს ტერიტორიული ორგანოები 4.0 4.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა 34 01 03 02 ეკომიგრანტთა მიგრაციის მართვა 1,800.0 1,800.0 0.0 0.0 34 01 03 03 სარეინტეგრაციო დახმარება საქართველოში დაბრუნებული მიგრანტებისათვის 307.0 307.0 0.0 0.0 ეკომიგრანტებისათვის საცხოვრებელი სახლების შეძენა; საქართველოში დაბრუნებული მიგრანტებისათვის მიკრო ბიზნესის დაფინანსება; 12 კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი განმარტება დევნილებისთვის რაიონებში სახლების შეძენა; საკადასტრო და შიდა აზომვითი, საპროექტო, საექსპერტო, დეფექტური აქტების და ხარჯთანუსხის მომსახურების შესყიდვა რეაბილიტირებულ და მშენებარე ობიექტებში; დევნილთა ჩასახლების ადგილებში შექმნილი ამხანაგობების თანადაფინანსება; რეაბილიტირებულ ობიექტებში კომუნიკაციების უზრუნველყოფა (შეჭრა-მონტაჟი); დევნილთა გრძელვადიანი განსახლების მიზნით სხვადასხვა უწყებების მიერ გადმოცემული შენობების საცხოვრებელ სახლებად გადაკეთების სამუშაოებისათვის. 34 02 01 იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა, სოციალური და საცხოვრებელი პირობების შექმნა 13,000.0 13,000.0 0.0 0.0 35 00 საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 2,223.0 2,223.0 0.0 0.0 35 01 01 შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა 20.0 20.0 0.0 0.0 ჯანმრთელობისათვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურება სასამართლო გადაწყვეტილებით ფიზიკურ პირზე; საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები 15.0 15.0 0.0 0.0 მედიკამენტების ფარული შესყიდვის ხარჯი - კონტროლის მიზნით 15.0 15.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები 35 01 02 35 01 03 სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა 35 01 04 სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მართვა 50.0 50.0 0.0 0.0 სასამათლოს მიერ დაკისრებული თანხები; საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, 35 01 05 სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვა და დახმარების პროგრამა 20.0 20.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები 35 01 08 სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მართვის პროგრამა 5.0 5.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, 35 02 03 09 დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 სმენის აპარატის და კოხლეარული იმპლანტის შეძენა, იმპლანტის მორგება-რეგულირება და ლოგოპედის მომსახურება, ყავარჯნების შეძენა 35 03 03 07 02 სასწრაფო გადაუდებელი დახმარება 665.0 665.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 35 04 სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა 433.0 433.0 0.0 0.0 საავადმყოფოს შენობის იჯარა 36 00 საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო 19,052.0 9,052.0 10,000.0 0.0 36 01 01 01 ენერგეტიკის სამინისტროს აპარატი 45.0 45.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები 36 01 01 02 სსიპ - ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტო 7.0 7.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა 13 კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 36 02 01 ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EIB, EU) 10,000.0 0.0 10,000.0 0.0 36 03 01 რეგიონული ელექტროგადაცემის გაუმჯობესების პროექტი (ADB) 2,500.0 2,500.0 0.0 0.0 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 2,500.0 2,500.0 0.0 0.0 36 03 02 36 03 03 ჯვარი ხორგა ელექტროგადამცემი ხაზი (EBRD, EC, KfW) 220კვ "ახალციხე-ბათუმი" ხაზის მშენებლობა (WB) 37 00 საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 118,330.5 115,730.5 700.0 1,900.0 37 01 01 სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა 30.0 30.0 0.0 0.0 37 01 02 სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამის მართვა და ადმინისტრირება რეგიონებში 37 01 05 37 01 06 განმარტება ენერგო ინფრასტრუქტურის სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების თანადაფინანსება სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა 35.0 35.0 0.0 0.0 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის ღონისძიებები 2,200.0 2,200.0 0.0 0.0 კოოპერატივების მეპაიეთათვის და გამგეობის/დირექტორატის წევრთათვის კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსების ჩატარება შეღავათიანი აგროკრედიტები 32,350.0 32,350.0 0.0 0.0 ბენეფიციარებზე სესხების/ლიზინგის გაცემა სოფლის მეურნეობის პირველადი და გადამამუშავებელი წარმოების საბრუნავი და ძირითადი საშუალებების დაფინანსების მიზნით 37 01 07 მცირემიწიან ფერმერთა საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის ღონისძიებები 50,000.0 50,000.0 0.0 0.0 37 01 08 სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის სესხისა და ლიზინგის ვალდებულებების დაფარვა 21,000.0 21,000.0 0.0 0.0 37 01 09 01 სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობის პროექტი (IFAD) 565.0 100.0 65.0 400.0 37 01 09 02 სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (GEF, IFAD) 1,415.0 280.0 635.0 500.0 37 01 09 03 ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემების გაუმჯობესება (WB) 1,000.0 0.0 0.0 1,000.0 37 01 15 აგროდაზღვევის უზრუნველყოფის ღონისძიებები 9,475.0 9,475.0 0.0 0.0 მცირემიწიანი ფერმერებისათვის მათ საკუთრებაში ან ფაქტიურ მფლობელობაში არსებული მიწის ნაკვეთის დამუშავების ხარჯები, სასოფლო-სამეურნეო საქონლის, კერძოდ: სასუქების ან/და სათესლე მასალის ან/და სასოფლო-სამეურნეო ქიმიური საშუალებების შეძენის ხარჯები. სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად გაფორმებული ლიზინგისა და სასესხო ხელშეკრულებების ფარგლებში 2015 წლის ვალდებულების დაფარვა ტექნიკური დახმარება, საკონსულტაციო მომსახურების, ტრეინინგებისა და სემინარების ჩატარების ხარჯები სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთებზე მოსავლის დაზღვევა. 14 საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 175.0 175.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი სურსათის უვნებლობის სახელმწიფო კონტროლი 50.0 50.0 0.0 0.0 სურსათის ნიმუშების შესყიდვა 37 02 04 მცენარეთა დაცვა და ფიტოსანიტარიული კეთილსაიმედოობა 2.5 2.5 0.0 0.0 პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების ლაბორატორიული კვლევისთვის ნიმუშების აღება 37 02 05 ვეტერინარული პრეპარატების სახელმწიფო კონტროლი და მინიტორინგი 8.0 8.0 0.0 0.0 ვეტეფთიაქებიდან ნიმუშების შესყიდვა გამოსაკვლევად 37 02 06 კვების პროდუქტების, ცხოველთა და მცენარეთა დაავადებების დიაგნოსტიკა 5.0 5.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 37 03 01 მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარების პროგრამის მართვა და ადმინისტრირება 10.0 10.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 37 04 01 სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო კვლევითი ღონისძიებების პროგრამის ადმინისტრირება და მართვა 10.0 10.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 38 00 საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო 230.0 230.0 0.0 0.0 38 01 01 საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო 80.0 80.0 0.0 0.0 38 02 გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა 145.0 145.0 0.0 0.0 38 03 01 სსიპ – დაცული ტერიტორიების სააგენტო 3.0 3.0 0.0 0.0 38 06 01 სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი 2.0 2.0 0.0 0.0 39 00 საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო 6,539.0 6,539.0 0.0 0.0 39 01 სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სფეროების სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა 20.0 20.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები 39 02 07 სპორტის ინფრასტრუქტურის, რეაბილიტაციისა და სპორტული ინვენტარის განახლების პროგრამა 1,400.0 1,400.0 0.0 0.0 სპორტული ინვენტარის შეძენა ფედერაციებისათვის გადასაცემად კოდი დასახელება 37 02 01 სურსათის უვნებლობის, მცენარეთა დაცვისა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობის პროგრამის მართვა და ადმინისტრირება 37 02 02 სულ განმარტება სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 15 საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 2.0 2.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა 384.0 384.0 0.0 0.0 ოლიმპიური ჩემპიონების სტიპენდიები 4,700.0 4,700.0 0.0 0.0 საქართველოს ეროვნული, ოლიმპიური და ასაკობრივი ნაკრებების წევრთა, მწვრთნელთა, ადმინისტრაციული და საექიმო პერსონალის და პერსპექტიულ სპორტსმენთა სტიპენდიები ახალგაზრდული პოლიტიკის განვითარების პროგრამა 20.0 20.0 0.0 0.0 კონკურსებში გამარჯვებული ახალგაზრდების გრანტი 39 04 02 სსიპ – საქართველოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდი 3.0 3.0 0.0 0.0 39 04 03 სსიპ – ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი 10.0 10.0 0.0 0.0 40 00 საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური 830.0 830.0 0.0 0.0 40 01 დასაცავ პირთა და ობიექტთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა 815.0 815.0 0.0 0.0 პერსონალის დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები 40 02 სახელმწიფო ობიექტების მოვლა-შენახვა 15.0 15.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, 41 00 საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი 33.0 33.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები 42 00 სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი 1,502.0 1,502.0 0.0 0.0 43 00 სსიპ – კონკურენციის სააგენტო 17.0 17.0 0.0 0.0 44 00 სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია 45.0 45.0 0.0 0.0 პერსონალის დაზღვევის ხარჯი, სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 47 00 სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი 15.0 15.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, სააღსრულებო ხარჯები 48 00 სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური 6.0 6.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები 49 00 სსიპ - საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო 7.0 7.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, კოდი დასახელება 39 02 11 სსიპ - საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი 39 03 01 ოლიმპიური ჩემპიონების სტიპენდიები 39 03 03 საქართველოს ეროვნული, ოლიმპიური და ასაკობრივი ნაკრებების წევრთა, მწვრთნელთა, ადმინისტრაციული და საექიმო პერსონალის და პერსპექტიულ სპორტსმენთა სტიპენდიები 39 04 01 სულ განმარტება სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები პერსონალის და სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, საერთო სასამართლოებში საქმეების განხილავსთან დაკავშირებული ხარჯები 16 კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი განმარტება 50 00 სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო 19.7 19.7 0.0 0.0 პერსონალის და სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, 51 00 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი 6.0 6.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები 53 00 სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური 12.0 12.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, 54 00 სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური 8.0 8.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული სააღსრულებო ხარჯი 55 00 სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო 5.0 5.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, 56 00 სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური 63.0 63.0 0.0 0.0 პერსონალის, შენობა-ნაგებობების, დანადგარებისა და სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა 57 00 ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი 1.0 1.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, 58 00 საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები 70,332.0 55,532.0 14,800.0 0.0 58 05 საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 58 06 საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი 50,000.0 50,000.0 0.0 0.0 58 10 საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებისათვის დაწესებული ერთდროული ფულადი პრემიების გაცემის ფინანსური უზრუნველყოფა 500.0 500.0 0.0 0.0 58 11 01 ორმხრივი, რეგიონალური და რეგიონთაშორისი პროექტები (GIZ) 13.0 13.0 0.0 0.0 58 11 02 KfW-ის ადგილობრივი ოფისის საოპერაციო ხარჯების თანადაფინანსება (KfW) 19.0 19.0 0.0 0.0 58 11 04 ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (III ფაზა) (EU, KfW) 14,800.0 0.0 14,800.0 0.0 სარეზერვო ფონდების თანხები სახელმწიფო ჯილდოებისათვის დაწესებული ერთდროული ფულადი პრემიები პროექტით გათვალისწინებული ღონისძიებები 17
სხვა
aノ 0680● 0500bも bbORO▼ 080 ObÒマ Ob0 2014 お ROb 30bも bOも სახელმწიფო ვალი სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი 2014 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით შეადგენს 4,074.15 მილიონ აშშ დოლარს, რაც საკრედიტო რესურსის დიდი დონორებისგან/პარტნიორებისგან მთლიანი სახელმწიფო ვალის 74%-ია. აღნიშნული ნაწილი მიღებულია ქვეყნისათვის მრავალმხრივი პრიორიტეტული და ორმხრივი ინფრასტრუქტურული პროექტების დასაფინანსებლად. სახელმწიფო საგარეო ვალის პორტფელი შეღავათიანია და ძირითადად შედგება გრძელვადიანი სესხებისაგან - პორტფელის საკონტრაქტო შეწონილი ვადიანობა შეადგენს 22.6 წელს, საშუალო შეწონილი დარჩენილი ვადიანობა შეადგენს დაახლოებით 10.6 წელს, ხოლო სახელმწიფო საგარეო ვალის საშუალო შეწონილი საპროცენტო განაკვეთი შეადგენს 1.93%-ს. სახელწმიფო ვალის სტრუქტურა 2014 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით საშინაო 26% საგარეო 74% მრავალმხრ ივი 51% საშუალო შეწონილი: - საპროცენტო განაკვეთი 1.93% - საკონტრაქტო ვადიანობა 22.6 წელი - დარჩენილი ვადიანობა 10.6 წელი ორმხრივი 14% ევრობონდი 9% სახელმწიფო საგარეო ვალის პორტფელის 74% შედგება ფიქსირებული საპროცენტო განაკვეთის მქონე კრედიტებისგან. ეს გარემოება ხელს უწყობს საქართველოს სახელმწიფო საგარეო ვალის მომსახურების პარამეტრების დაცულობას საპროცენტო განაკვეთების ეგზოგენური რყევებისგან და უზრუნველყოფს ვალის მომსახურების ხარჯების შენარჩუნებას დაბალ დონეზე. სახელწმიფო საგარეო ვალის 47% SDR-შია დენომინირებული (ნასესხობის სპეციალური უფლება) მსოფლიო ბანკის, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის და აზიის განვითარების ბანკის ფინანსური რესურსების დიდი წილის გამო. საპროცენტო განაკვეთის ტიპი სავალუტო სტრუქტურა სხვა 4% ცვლადი 26% USD 32% SDR 47% ფიქსირე ბული 74% EUR 17% სახელმწიფო საგარეო ვალის სტრუქტურა 2014 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით ნაშთ ი (ათ ასი) კრედიტორი კრედიტის ვალუტა კრედ იტის ვალუტაში აშშ დ ოლარში ლარში შეწონილი საპროცენტო საპროცენტო განაკვეთ ი განაკვეთ ი სახელმწიფო საგარეო ვალი 4,074,153 7,139,546 მრ ავალმხრივი კრ ედიტორები 732,716 149,858 6,846 215,296 57,212 10,000 33,500 157,794 15,159 4,707 2,807,215 1,086,311 222,176 10,150 215,296 57,212 10,000 33,500 157,794 22,474 6,978 4,919,363 1,903,651 389,341 17,786 377,286 100,259 17,524 58,705 276,518 39,384 12,228 0.75% 2.00% 2.15% 0.43% 0.63% 0.79% 0.83% 0.83% 0.75% 0.56% 0.200% 0.109% 0.005% 0.023% 0.009% 0.002% 0.007% 0.032% 0.004% 0.001% SDR 32,200 47,739 83,658 0.50% 0.006% SDR 101,150 149,963 262,795 1.04% 0.038% 448 79,856 141,822 70,540 46,879 91,667 16,034 54 89,615 40,000 23,000 995 177,552 368,463 183,268 121,795 160,637 28,098 95 199,250 88,936 51,138 1,339,208 24,302 20,347 370 38,900 15,881 167,001 24,080 493 451 48,671 6,837 91,468 159,175 3,419 302,036 56,171 25,376 147,762 4,235 1.18% 0.030% 1.00% 1.60% 1.00% 0.47% 0.78% 0.78% 0.93% 1.00% 1.04% 0.052% 0.041% 0.017% 0.011% 0.003% 0.000% 0.026% 0.012% 0.007% 10,930 11,611 211 22,198 9,063 95,298 13,741 282 257 27,774 24,000 41,139 71,591 1,538 135,844 3,508,056 1,584,829 9,228,225 264,515 568 101,319 210,262 104,581 69,502 91,667 16,034 54 113,701 50,751 29,182 764,214 13,868 11,611 211 22,198 9,063 95,298 13,741 282 257 27,774 3,901 52,196 90,833 1,951 172,356 32,054 14,481 84,320 2,417 1.00% 3.00% 4.00% 3.00% 3.00% 4.00% 3.00% 3.00% 3.00% 4.00% 0.00% 2.00% 6.06% 4.20% 0.75% 2.30% 0.01% 0.65% 1.30% 0.003% 0.009% 0.000% 0.016% 0.007% 0.094% 0.010% 0.000% 0.000% 0.027% 0.000% 0.026% 0.135% 0.002% 0.032% 0.018% 0.000% 0.013% 0.001% 5,584 19,383 33,967 3.00% 0.014% 192 1,172 7,644 574 10,720 11,563 18,430 31,846 ‐ 244 1,487 7,644 574 10,720 11,563 23,383 40,405 500,000 427 2,606 13,395 1,006 18,786 20,262 40,977 70,806 876,200 4.20% 5.10% 2.25% 1.50% 2.50% 2.00% 1.10% 1.98% 0.000% 0.002% 0.004% 0.000% 0.007% 0.006% 0.006% 0.020% 500,000 500,000 876,200 6.875% 0.844% ‐ 2,725 4,775 2,147 2,725 4,775 0.75% 0.001% განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (WB ‐ IDA) SDR რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (WB ‐ IBRD) USD სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF PRGF) საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF SBA ‐მოიცავს ეროვნული ბანკის ვალს) ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) აზიის განვითარების ბანკი (ADB) SDR EUR SDR USD ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) EUR EUR EUR ორ მხრივი კრედიტორები ავსტრია აზერბაიჯანი თურქმენეთი თურქეთი ირანი რუსეთი სომხეთი უზბეკეთი უკრაინა ყაზახეთი ჩინეთი EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD CNY გერმანია (KfW) EUR იაპონია JPY კუვეიტი KWD ნიდერლანდები EUR აშშ USD საფრანგეთი EUR ფასიანი ქაღ ალდები ევროობლიგაცია 2021 USD გარ ანტირ ებული კრ ედიტები გერმანია (KfW) EUR ს აშუალო შეწონ ილი ს აპრ ოცენ ტო გან აკვეთ ი 1.93% 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტი ითვალისწინებს საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებისა და უცხო ქვეყნების მთავრობების მიერ საქართველოსთვის გრძელვადიანი საინვესტიციო კრედიტების გამოყოფას 690,000.0 ათასი ლარის ოდენობით. ასევე მსოფლიო ბანკის განვითარების პოლიტიკის ღონისძიების ფარგლებში გათვალისწინებულია 155,000.0 ათასი ლარი და სხვადასხვა საფინანსო ინსტიტუტებიდან გათვალისწინებულია ფინანსური რესურსი 85,000.0 ათასი ლარის ოდენობით ბიუჯეტის მხარდასაჭერად. დაგეგმილი თანხების ათვისების შემთხვევაში შენარჩუნებული იქნება სახელმწიფო საგარეო ვალის პარამეტრების მდგრადობა. სახელმწიფო საგარეო ვალდებულებების მომსახურებისა და დაფარვისათვის საქართველოს 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებულია 545,000.0 ათასი ლარი, საიდანაც 345,000.0 ათასი ლარი წარმოადგენს ძირითადი თანხის დაფარვას, ხოლო 200,000.0 ათასი ლარი - პროცენტის თანხას: სახელმწიფო საგარეო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა 2015 წლისათვის ათასი ლარი კრე დიტორე ბი ძ ირითა დი თა ნ ხა 345,000 ავსტრია პროც ე ნ ტი ს ულ 2015 200,000 545,000 277 277 3,835 1,054 4,889 7,731 4,275 12,006 გერმანია 36,861 17,279 54,140 აშშ 2,801 1,128 3,929 სომხეთი 1,846 705 2,551 აზერბაიჯანი 1,431 594 2,025 ირანი 1,143 462 1,605 ყაზახეთი 7,695 16,370 24,064 ნიდერლანდები 315 162 477 კუვეიტი იაპონია ‐ რუსეთი 12,440 6,542 18,982 თურქეთი 2,718 1,231 3,949 თურქმენეთი ‐ 15,356 15,356 უკრაინა 43 13 56 უზბეკეთი 47 14 61 საფრანგეთი 15,475 2,608 18,082 ჩინეთი 945 ‐ 945 IDA 87,305 24,349 111,653 IBRD 19,204 12,071 31,275 IFAD 1,186 498 1,684 EBRD 19,931 4,781 24,711 EIB 4,357 13,651 18,008 ADB 14,583 13,677 28,261 IMF ევრობონდი 103,110 2,748 105,858 ‐ 60,156 60,156 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო ახორციელებს 12 თვიანი სახაზინო ვალდებულებების და 2 წლიანი, 5 წლიანი და 10 წლიანი სახაზინო ობლიგაციების ემისიას. საშუალო შეწონილი საპროცენტო განაკვეთები (კუპონის და დისკონტის განაკვეთები) 2014 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით 12 თვიან სახაზინო ვალდებულებებზე შეადგენს 5.8%, 2 წლიანზე - 7.2%, 5 წლიანზე - 9.3%, 10 წლიანზე - 11.1%. სახელმწიფო საშინაო ვალის ნაშთი 2014 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით შეადგენს 1,837.4 მილიონ ლარს, აქედან 1,255.5 მილიონი ლარი წარმოადგენს ნაშთს სახაზინო ვალდებულებების და ობლიგაციების ნაწილში, ხოლო 581.8 მილიონი ლარი - „სახელმწიფო ობლიგაციები სებ-სთვის და ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის“ ნაწილში. საქართველოს სახელმწიფო საშიანო ვალის ნაშთი 2014 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით ათასი ლარი სახელმწიფო საშინაო ვალის ნაშთი 1,837,356 სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 1,255,510 12 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 384,200 2 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 5 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 10 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 396,286 სხვა სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდები 581,846 სახელმწიფო ობლიგაცია სებ-თვის 440,846 სახელმწიფო ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისთვის 141,000 370,024 105,000 შენიშვნა: სახელმწიფო საშინაო ვალის ნაშთი არ მოიცავს ე.წ. "ისტორიულ ვალს". "ისტორიული ვალის“ მოცულობა საორიენტაციოა, ვინაიდან ამ კატეგორიის უმეტესი ნაწილი დასაზუსტებელია 2015 წლის ბიუჯეტის პროექტი ითვალისწინებს საშინაო ვალდებულებების კლებას 531,985.9 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის სახაზინო ვალდებულებების და სახაზინო ობლიგაციების ძირითადი თნხის დაფარვას - 496,985.9 ათასი ლარის ოდენობით და სახელმწიფო ობლიგაციების ძირითადი თანხის დაფარვას (სებ-ის მიმართ ვალი) - 35,000.0 ათასი ლარის ოდენობით, საქართველოს მთავრობის და საქართველოს ეროვნული ბანკის 2006 წლის 15 მაისის „საქართველოს მთავრობის საქართველოს ეროვნული ბანკისადმი დავალიანების დაფარვის ღონისძიებების შესახებ“ 2006 წლის 20 მარტის შეთანხმებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ შეთანხმების შესაბამისად. 2015 წლის განმავლობაში სახაზინო ვალდებულების და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვების შედეგად საშინაო ვალდებულებების ზრდა შეადგენს 896,985.9 ათას ლარს. შესაბამისად, სახაზინო ვალდებულების და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვების შედეგად საშინაო ვალდებულების ცვლილება განისაზღვრება არა უმეტეს 400,000.0 ათასი ლარის წმინდა ზრდით. * სახელმწიფო საშიანო ვალის ნაშთი მოცემულია ნომინალური ღირებულებით. 2015 წლის ბოლოსათვის სახელმწიფო ვალის ზღვრული მოცულობა ნომინალურ მშპთან მიმართებაში შეადგენს დაახლოებით 35.7%, აქედან სახელმწიფო საგარეო ვალი დაახლოებით 26.4%, ხოლო სახელმწიფო საშინაო ვალი დაახლოებით 9.3%-ს შეადგენს. სახელმწიფო ვალის საპროგნოზო ზღვრული მოცულობა 2015 წლის ბოლოსთვის ათასი ლარი ს ა ხე ლმ წ იფო ს ა გა რე ო ვ ა ლის ზღვ რუ ლი მ ოც უ ლობ ა 8,397,561 მ რა ვ ა ლმ ხრივ ი კრე დიტ ორე ბ ის ა გა ნ 5,952,622 1 მსოფლიო ბანკი (WB) 3,595,195 2 სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) 59,440 3 საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) 217,000 4 ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) 172,441 5 აზიის განვითარების ბანკი (ADB) 6 ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) 1,311,747 ორმ ხრივ ი კრე დიტ ორე ბ ის ა გა ნ 1,527,308 596,799 1 ავსტრია 2 აზერბაიჯანი 25,822 3 თურქმენეთი 4 თურქეთი 369 35,823 5 ირანი 6 რუსეთი 151,940 18,716 14,546 7 სომხეთი 8 უზბეკეთი 21,782 9 უკრაინა 10 ყაზახეთი 387 11 ჩინეთი 12 გერმანია 13 იაპონია 14 კუვეიტი 424 48,605 5,880 586,735 417,160 30,853 15 ნიდერლანდები 2,809 16 ამერიკა 17 საფრანგეთი 47,842 117,614 ს ხვ ა ს ა გა რე ო ვ ა ლდე ბ უ ლე ბ ე ბ ი 875,000 1 ევრობონდები 875,000 ს ა ხე ლმ წ იფოს გა რა ნ ტ იით ა ღე ბ უ ლი კრე დიტ ე ბ ი 4,657 1 გერმანია 4,657 ს ა ე რთ ა შ ორის ო ს ა ვ ა ლუ ტ ო ფონ დი (ე როვ ნ უ ლი ბ ა ნ კი ) 37,975 ს ა შ ინ ა ო ვ ა ლის ზღვ რუ ლი მ ოც უ ლობ ა 2,953,971 ეროვნული ბანკისთვის განკუთვნილი ერთწლიანი ყოველწლიურად განახლებადი 1 სახელმწიფო ობლიგაცია 400,846 2 სხვადასხვა ვადის სახელმწიფო ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისთვის 137,000 3 ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ვალდებულებები 4 ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ობლიგაციები 420,745 5 ისტორიული ვალი ს ა ხე ლმ წ იფო ვ ა ლის ზღვ რუ ლი მ ოც უ ლობ ა შენიშვნა: კურსი - 1 აშშ დოლარი=1.75 ლარი; სახაზინო ფასიანი ქაღალდების ნაშთი მოცემულია ნომინალური ღირებულებით. 1,323,055 672,325 11,351,532