„საქართველოს 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ" და „ქვეყნის ძირითადი მონაცემები და მიმართულებები 2015-2018 წლებისათვის"

საქართველოს კანონის პროექტი მიღებულია
ინიცირების თარიღი
28.11.2014
ავტორი
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
ინიციატორი
საქართველოს მთავრობა
ნომერი
#07-2/270/8
წყარო

📋 განხილვის ეტაპები

📅 დამატებითი ინფორმაცია

ბიუროზე განხილვის თარიღი 2014-12-01
ბიუროს ნომერი 227

📜 ტექსტი

საქართველოს მთავრობის წარდგინება
bbJδ lD30ROじ OlnS3 03b brjo6o6gqerb Jr6q,r0X6gb V ,.b,:jrltio;1gq'(,)l, li.:'bo31';11rn .;oqgjLtrLi" 39-lr 6i1irq'r''5 i33tl,b,,iioir.iqr. $.:6rilo6oqr635o,,'o.:3rt6or3gq,r'rb 2O'-5 [r3ot-r b:tr!q,0$o8gr 3o1ip1g6b U3l5bgi\" tr.rjr6o63q'orL 3:rtJr,l6o'i; J6mCJOobJ e5 .,-d33"rbob d,>f",o515q9r, 0o5;6303bo q)r 6o0r6or"3q,gbgbo 2015-2018 $q,3bob;o6oti" q;o33d366trlr It.:ht,rq,s6 3r6o.:64yg?-,i;, p; cn:,6qr:6o-.aqo O:b.:q'st:. 360a0060● じoし o6o l. otir,lqro .3,f.nbr?);ioqrr 沖 311 28112014 S‐
ამონაწერი სხდომის ოქმიდან
J4(j6J9060 brjr6o6gqob 0or.:36obob 2014 gqob 28 6o3606ob trbqmOob IrF38 erj0oqrr6 XL. trj.:6o6gqnU 3se'r6ob &rxngl6o ,,ltjc6o6Xq,r,rU 2Ol5 $q,oL l.rb9q,6ft)8o b(7Jxroolr A9brb36" q.or ,,S996olr dor6ooDq-oo Oo65OCAC6o cpr Aoa$,<rl.Jq,C6Cbo 2015-2018 $q,CbobroAolr" qm3gO3fuol_r b&nq,ocr g56,oi66Cbo o[6qey6o.,Jq, oilDq,rLo,J6 g6orrqg (A('tabUCSCOCq,o ttjr6or3gq,oU go6r6Lo,5 0o6ouo6o 6.bi(t96o) Aogcr6gbgqr ojbgU gl60o9696oqlo,,lr.:j.rt6o43qnL 20 15 Sq,ob t.r:bggOgogo boC1xOoL Agbrb30" ltj,yrlo6gex'lu 3r&'16ol.r J6r'rg[o qgr ,,j3Xg6ot do6oorrAo 0o5.>6g0gbo q,r ffir6or"JqCbCbo 2015-2018 $q,Cbol.,r<rAob" AcrJCaCbO.rU lrboqx.ro Br6or6oCbo or6er6crlCq, Aru.)q,rbor6 C6s,i(9 er Sr63p6o6ob t idJ6olACqxdj Ji6q,r0g6gb 6r6l$boq6gq,.:p. Urdr6or3CExdr J6CAoC6r-€o6oLO6o lDjr6o6gqx'i, Acrr.)O6<'rboL &EoC('rd)ffI, g8fxeuo o.qr6obc03oqro Ne1 O oJ00003‑
განმარტებითი ბარათი
განმარტებითი ბარათი „საქართველოს 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ” საქართველოს კანონის პროექტზე ა) ზოგადი ინფორმაცია კანონპროექტის შესახებ: ა.ა) კანონპროექტის მიღების მიზეზი საქართველოს კონსტიტუციის 93-ე მუხლით დაკისრებული ვალდებულება; ბ) კანონპროექტის მიზანი 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური ნუსხის დამტკიცება; გ) კანონპროექტის ძირითადი არსი ძირითადი მაკროეკონომიკური მაჩვენებლები 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის შემუშავებისას მხედველობაში იქნა მიღებული ქვეყნის ეკონომიკის ზრდის მაჩვენებელი მიმდინარე წლის განვლილ პერიოდში და მომავალი წლის პროგნოზები. მომავალი წლის ფისკალური და მაკროეკონომიკური მაჩვენებლები კონსერვატიული მიდგომით არის დაგეგმილი და 2015 წლისთვის მშპ-ს რეალური ზრდის პროგნოზი 5.0%-ს, ხოლო მშპს დეფლატორი 4,0%-ს შეადგენს. საშუალოვადიან პერიოდში ეკონომიკის რეალური ზრდის პროგნოზი 5,5%-ის ფარგლებშია მოსალოდნელი, ხოლო მშპ-ს დეფლატორი 3,5%-4,0%-ის ფარგლებში. მაკროეკონომიკური მაჩვენებლებიდან გამომდინარე 2015 წლის ნომინალური მშპ-ს მოცულობა 31,9 მლრდ ლარს შეადგენს, ხოლო 2018 წლისთვის პროგნოზირებულია მისი გაზრდა 41,9 მლრდ ლარამდე. მაკროეკონომიკური პარამეტრების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მაჩვენებელს წარმოადგენს საბიუჯეტო დეფიციტის მოცულობა. საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან არსებული შეთანხმების მიხედვით 2015 წლისთვის აღნიშნული მაჩვენებელი არ უნდა იყოს მშპ-ს 3,0%-ზე მაღალი (GFSM-1986 მიხედვით) და სწორედ აღნიშნული მაჩვენებლის ფარგლებშია წარმოდგენილი 2015 წლის ბიუჯეტი. მომდევნო წლებში დაგეგმილია საბიუჯეტო დეფიციტის კლებადი ტენდენციის შენარჩუნება და მისი მოცულობა 2018 წლისთვის არ გადააჭარბებს მშპ-ს 2,0%-ს. კანონპროექტის პირველად ვარიანტთან შედარებით 140,0 მლნ ლარით გაზრდილია საგადასახადო შემოსავლების მაჩვენებელი და შეადგენს 8 030,0 მლნ ლარს, რაც 2014 წლის გეგმიურ მაჩვენებელს 800,0 მლნ ლარით აღემატება, ხოლო მშპ-ს 25,2%-ს შეადგენს. სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები საქართველოს 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი 8 090.0 მლნ ლარით განისაზღვრა, რაც ბიუჯეტის პროექტის პირველ წარდგენასთან შედარებით გაზრდილია 160.0 მლნ ლარით. 1 სახელმწიფო ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი 2014 წლის დამტკიცებულ მაჩვენებელთან შედარებით 780.0 მლნ ლარით, ხოლო ბიუჯეტის პროექტის პირველ წარდგენასთან შედარებით 140.0 მლნ ლარითაა გაზრდილი და 7 600.0 მლნ ლარს შეადგენს. გადასახადების საპროგნოზო მაჩვენებლები ცალკეული გადასახადების სახეების მიხედვით შემდეგია: • საშემოსავლო გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 2 085.0 მლნ ლარით, რაც მშპ-ს 6.5 პროცენტს შეადგენს; აღნიშნული მაჩვენებელი 2014 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტის შესაბამის მაჩვენებელთან შედარებით გაზრდილია 315.0 მლნ ლარით, ხოლო ბიუჯეტის პროექტის პირველ წარდგენასთან შედარებით 15.0 მლნ ლარით; • მოგების გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 900.0 მლნ ლარით, რაც მშპ-ს 2.8 პროცენტია; • დამატებული ღირებულების გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 3 529.0 მლნ ლარით, რაც მშპ-ს 11.1 პროცენტს შეადგენს; აღნიშნული მაჩვენებელი 2014 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტის შესაბამის მაჩვენებელთან შედარებით გაზრდილია 255.0 მლნ ლარით. • აქციზის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 947.0 მლნ ლარის ოდენობით, რაც მშპ-ს 3.0 პროცენტს შეადგენს; აღნიშნული მაჩვენებელი 2014 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტის შესაბამის მაჩვენებელთან შედარებით გაზრდილია 208.0 მლნ ლარით, ხოლო ბიუჯეტის პროექტის პირველ წარდგენასთან შედარებით 139.0 მლნ ლარით. ზრდა გამოწვეულია საგადასახადო კოდექსში დაგეგმილი ცვლილებების შესაბამისად აქციზის განაკვეთების ზრდით, კერძოდ; - 2015 წელს იგეგმება აქციზის განაკვეთის ზრდა თამბაქოზე (ფილტრიანზე 15 თეთრით, ხოლო უფილტრო სიგარეტზე 5 თეთრით), ასევე გათვალისწინებულია 1 ივლისიდან სიგარეტზე აქციზის გადასახადი ე.წ. შერეული სისტემის შემოღება, რაც ჯამში დამატებითი რესურსის სახით შეადგენს 70,0 მლნ ლარს; - 2015 წელს დაგეგმილია ალაოს ლუდზე, ეთილის სპირტსა და ალკოჰოლურ სასმელებზე აქციზის განაკვეთის გაორმაგება, რითაც დამატებით მობილიზებული იქნება 30.0-40,0 მლნ ლარი; - საქართველოს პარლამენტში ინიცირებულია საგადასახადო კოდექსში ცვლილებები, რომლის მიხედვითაც აქციზით დაიბეგრება უცხოეთიდან შემოსული სატელეფონო ზარები და აღნიშნულის ხარჯზე მიღებული დამატებითი შემოსავალი იქნება დაახლოებით 30,0 მლნ ლარი; • იმპორტის გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 114.0 მლნ ლარით, რაც მშპ-ს 0.4 პროცენტს შეადგენს; აღნიშნული მაჩვენებელი 2014 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტის შესაბამის მაჩვენებელთან შედარებით გაზრდილია 14.0 მლნ ლარით. • სხვა გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 25.0 მლნ ლარით. 2015 წლისთვის გრანტების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 215.0 მლნ ლარით, მათ შორის საბიუჯეტო გრანტები 115.0 მლნ ლარი (პირველად ვარიანტთან შედარებით გაზრდილია 30,0 მლნ ლარით), ხოლო საინვესტიციო (ხარჯზე მიბმული) გრანტები 100.0 მლნ ლარი (პირველად ვარიანტთან შედარებით გაზრდილია 5,0 მლნ ლარით); 2015 წლისთვის სახელმწიფო ბიუჯეტის სხვა შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი ბიუჯეტის პირველ წარდგენასთან შედარებით შემცირებულია 15.0 მლნ ლარით და განსაზღვრულია 275.0 მლნ ლარის ოდენობით. 2 არაფინანსური აქტივების კლების სახით მისაღები თანხების გეგმა განსაზღვრულია 85,0 მლნ ლარის ოდენობით; ფინანსური აქტივების კლების მაჩვენებელი განისაზღვრა 90,0 მლნ ლარის ოდენობით (სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის მეორე წარდგენილ ვარიანტთან შედარებით გაზრდილია 20.0 მლნ ლარით), რაც წარმოადგენს წინა წლებში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაცემული სესხების დაბრუნებას; ვალდებულებების ზრდის სახით მისაღები სახსრების გეგმა ბიუჯეტის წინა წარმოდგენილი ვარიანტთან შედარებით გაზრდილია 280.0 მლნ ლარით და განსაზღვრულია 1 610.0 მლნ ლარის ოდენობით, მათ შორის: • საინვესტიციო პროექტების დასაფინანსებლად მიღებული გრძელვადიანი, შეღავათიანი კრედიტები - 690.0 მლნ ლარი; • მსოფლიო ბანკის და სხვა საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციების საბიუჯეტო კრედიტები 320 მლნ ლარი; • სახაზინო ვალდებულებებისა და სახაზინო ობლიგაციების ემისიით და მათი დაფარვის შედეგად საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების წმინდა ზრდა - 600,0 მლნ ლარი, აღნიშნული სახსრებით მიღებული შემოსულობებიდან 200.0 მლნ ლარი კვლავ განთავსდება სადეპოზიტო ანგარიშებზე კომერციულ ბანკებში ეკონომიკის სტიმულირების მიზნით წარმოდგენილი კანონპროექტის მიხედვით 2015 წელს მისაღები შემოსულობების მთლიანი მაჩვენებელი 2014 წლის იგივე მაჩვენებელთან შედარებით გაზრდილია 770.0 მლნ ლარით, ხოლო ბიუჯეტის წინაწარდგენასთან შედარებით - 305.0 მლნ ლარით, და განისაზღვრება 9 875.0 მლნ ლარის ოდენობით, გადასახდელების გეგმა შეადგენს 9 575.0 მლნ ლარს (2014 წელთან შედარებით გაზრდილია 495.0 მლნ ლარით, ბიუჯეტის მეორე წარდგენასთან შედარებით 55.0 მლნ ლარით), რისი გათვალისწინებითაც სახელმწიფო ხაზინის ერთიან ანგარიშზე განთავსებული თავისუფალი ნაშთის დაგროვება შეადგენს 100.0 მლნ ლარს, ხოლო 200.0 მლნ ლარი განთავსებული იქნება კომერციულ ბანკებში სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვრა 9 575.0 მლნ ლარის ოდენობით, მათ შორის: საბიუჯეტო სახსრები შეადგენს 8 785.0 მლნ ლარს, გრანტები 100.0 მლნ ლარს, ხოლო კრედიტები 690.0 მლნ ლარს. სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯების ჯამური მოცულობა 2014 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტთან მიმართებაში გაზრდილია 465.8 მლნ ლარით და შეადგენს 8 005.4 მლნ ლარს, მათ შორის: • შრომის ანაზღაურება - 1 407.9 მლნ ლარი; • საქონელი და მომსახურება - 963.7 მლნ ლარი; • პროცენტი -364.1 მლნ ლარი; • სუბსიდიები -247.9 მლნ ლარი; • გრანტები - 1 172.7 მლნ ლარი; • სოციალური უზრუნველყოფა - 2 687.7 მლნ ლარი; • სხვა ხარჯები - 1 161.4 მლნ ლარი. 3 არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით გათვალისწინებულია - 853.2 მლნ ლარი, რაც 2014 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტთან შედარებით გაზრდილია 119.1 მლნ ლარით, ხოლო ბიუჯეტის პროექტის პირველ წარდგენასთან შედარებით - 87.5 მლნ ლარით; ფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით (ნაშთის გარდა) გამოყოფილია - 297.1 მლნ ლარი; ვალდებულებების კლება შეადგენს 419.2 მლნ ლარს, საიდანაც 355.0 მლნ ლარი მიმართული იქნება საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების დაფარვაზე, ხოლო 63.2 მლნ ლარი - საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების დაფარვაზე. წარმოდგენილი პროექტით წინა პროექტთან შედარებით გათვალისწინებულია: შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დაფინანსება 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცებულ გეგმასთან შედარებით გაზრდილია 127.0 მლნ ლარით, 2015 წლის ბიუჯეტის პროექტის პირველ წარდგენასთან შედარებით 35.0 მლნ ლარით, ხოლო მეორე წარდგენასთან შედარებით 10.0 მლნ ლარით და შეადგენს 2 785,0 მლნ ლარს (ბიუჯეტის მთლიანი გადასახდელების 29,0%).  სოციალური დაცვისა და საპენსიო უზრუნველყოფისათვის გამოყოფილია 2 041,0 მლნ ლარი, რაც 2014 წლის დაფინანსებას აღემატება 70.4 მლნ ლარით. გამოყოფილი თანხის ფარგლებში 2015 წლის 1 სექტემბრიდან დაგეგმილია ყველა კატეგორიის პენსიონერისათვის პენსიის გაზრდა 10 ლარით 160 ლარამდე. აღნიშნული მიზნით 2015 წელს საჭიროა დამატებით 30 მლნ ლარამდე მობილიზება, ხოლო წლიური ეფექტი შეადგენს დაახლოებით 90 მლნ ლარს.  ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამებისთვის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცებულ გეგმასთან შედარებით გათვალისწინებულია 656,2 მლნ ლარი;  სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაციისა და აღჭურვის პროგრამის დაფინანსება განსაზღვრულია 31.3 მლნ ლარის ოდენობით. • ბიუჯეტის პროექტის გადამუშავებულ ვარიანტში წინა ვერსიასთან შედარებით გათვალისწინებულია შინაგან საქმეთა სამინისტროსათვის ასიგნებების ზრდა 23,7 მლნ ლარით (განისაზღვრება 638.7 მლნ ლარით) აღნიშნული დაკავშირებულია სამინსიტროს სისტემაში საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს შექმნასა და მის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსებასთან; • ბიუჯეტის პროექტი ითვალისწინებს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურისათვის დაფინანსების გაზრდას 3.0 მლნ ლარით; • პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ბიუჯეტის პროექტით გათვალისწინებულია დამატებით 800.0 ათასი ლარი (9 800.0 მლნ ლარი); • 500.0 ათასი ლარი დამატებით გათვალისწინებულია ცენტრალური საარჩევნო კომისიისათვის; ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერის მოცულობა გაზრდილია 800 ათასი ლარით და შეადგენს 854.8 მლნ ლარს. 300.0 ათასი ლარი გათვალისწინებულია ადგილობრივი 4 თვითმმართველი ერთეულებისათვის მიზნობრივი ტრანსფერისათვის, ხოლო 500 ათასი ლარი აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკისათვის ამასთან, „სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად სსიპ-საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოზე დაკისრებული ფუნქციების შეუფერხებლად განხორციელების მიზნით, აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკას და ადგილობრივ თვითმმართველს ერთეულებს ევალებათ 2015 წლის განმავლობაში სსიპ-საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს გადაურიცხონ თანხები, რომელიც არ უნდა იყოს 2014 წელს სახანძრო-სამაშველო სამსახურების ფუნქციონირებისთვის გათვალისწინებულ თანხაზე ნაკლები. კანონპროექტს სხვა კანონით გათვალისწინებულ თანმდევ მასალებთან ერთად თან ახლავს ინფორმაცია ფისკალური რისკებისა და სხვადასხვა მაკრო სცენარების შესახებ. ბ) კანონის პროექტის ფინანსური დასაბუთება: ბ.ა) კანონის პროექტის მიღებასთან დაკავშირებით აუცილებელი ხარჯების დაფინანსების წყარო _ ბ.ბ) კანონის პროექტის გავლენა ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილზე _ ბ.გ) კანონის პროექტის გავლენა ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე _ ბ.დ) სახელმწიფოს ახალი ფინანსური ვალდებულება _ ბ.ე) კანონის პროექტის მოსალოდნელი ფინანსური შედეგები იმ პირთათვის, რომელთა მიმართაც ვრცელდება კანონპროექტის მოქმედება _ ბ.ვ) კანონის პროექტით დადგენილი გადასახადის, მოსაკრებელის ან სხვა სახის გადასახდელის ოდენობის განსაზღვრის წესი (პრინციპი) კანონის პროექტი არ ითვალისწინებს გადასახადის, მოსაკრებელის ან სხვა სახის გადასახდელის ოდენობის განსაზღვრას და შესაბამისად არ ადგენს მათი განსაზღვრის წესს. გ) კანონის პროექტის მიმართება საერთაშორისო სამართლებრივ სტანდარტებთან გ.ა) კანონის პროექტის მიმართება ევროკავშირის დირექტივებთან 5 კანონის პროექტი არ ეწინააღმდეგება ევროკავშირის დირექტივებს. გ.ბ) კანონის პროექტის მიმართება საერთაშორისო ორგანიზაციებში საქართველოს წევრობასთან დაკავშირებულ ვალდებულებებთან კანონის პროექტის მიღება არ ეწინააღმდეგება საქართველოს მიერ საერთაშორისო ორგანიზაციებში წევრობასთან დაკავშირებით აღებულ ვალდებულებებს. გ.გ) კანონის პროექტის მიმართება საქართველოს ორმხრივ და მრავალმხივ ხელშეკრულებებთან კანონის პროექტის მიღება არ არღვევს და არ ეწინააღმდეგება საქართველოს მიერ დადებული ორმხრივი და მრავალმხრივი საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრ ვალდებულებებს. დ) კანონის პროექტის მომზადების პროცესში მიღებული კონსულტაციები: დ.ა) არასახელმწიფო ან/და საერთაშორისო ორგანიზაცია/დაწესებულება, ექსპერტები, რომლებმაც მონაწილეობა მიიღეს კანონის პროექტის შემუშავებაში, ასეთის არსებობის შემთხვევაში წარმოდგენილი კანონპროექტის ძირითადი პარამეტრები შეთანხმებულია საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან. დ.ბ) კანონის პროექტის შემუშავებაში მონაწილე ორგანიზაციის (დაწესებულების) ან/და ექსპერტის შეფასება კანონპროექტის მიმართ წარმოდგენილი კანონპროექტი მოწონებული იქნა საქართველოს მთავრობის მიერ; დ.გ) კანონის პროექტის ავტორი კანონის პროექტის ავტორია საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო დ.დ) კანონის პროექტის ინიციატორი კანონის პროექტის ინიციატორია საქართველოს მთავრობა. 6
სხვა
ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამების მოსალოდნელი შედეგები და ინდიკატორები ხელმისაწვდომი ხარისხიანი ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა კოდი დასახელება 2015 წლის პროექტი მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 2016 წლის პროგნოზი 2017 წლის პროგნოზი 2018 წლის პროგნოზი 35 02 სოციალური დაცვა და საპენსიო უზრუნველყოფა 2,041,000.0 2,041,000.0 0.0 2,250,000.0 2,350,000.0 2,500,000.0 35 03 ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამა 656,161.0 656,161.0 0.0 670,000.0 700,000.0 710,000.0 86,674.0 52,546.0 34,128.0 59,700.0 53,200.0 52,900.0 31,293.0 31,293.0 0.0 35,000.0 35,000.0 35,000.0 15,270.0 15,270.0 0.0 17,300.0 17,300.0 17,300.0 12,000.0 8,000.0 4,000.0 14,000.0 14,000.0 14,000.0 7,450.0 7,450.0 0.0 7,450.0 7,450.0 7,450.0 4,000.0 4,000.0 0.0 4,500.0 4,500.0 4,500.0 3,873.0 3,692.0 181.0 4,650.0 4,750.0 4,750.0 260.0 260.0 0.0 260.0 260.0 260.0 2,857,981.0 2,819,672.0 38,309.0 3,062,860.0 3,186,460.0 3,346,160.0 35 01 35 04 27 04 29 03 54 00 35 05 30 04 57 00 შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა უზრუნველყოფა ეკვივალენტური სამედიცინო მომსახურებით საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს პერსონალის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემის მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურეობით უზრუნველყოფა ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი სულ პრიორიტეტის დაფინანსება 2 სოციალური დაცვა და საპენსიო უზრუნველყოფა (35 02) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი ქვეყანაში სიღარიბის უკიდურესი ფორმების აღმოფხვრა, სოციალური რისკების განეიტრალება და ღირსეული სიბერის უზრუნველყოფა ხანდაზმული მოქალაქეებისათვის;ეფექტიანი და ფინანსურად მდგრადი საპენსიო და სოციალური დახმარების სისტემის განვითარებით მოწყვლადი ჯგუფების საარსებოდ აუცილებელი ფულადი შემოსავლებით და სოციალური სერვისებით უზრუნველყოფა; საპენსიო სისტემის რეფორმის ფარგლებში დაგროვებით საპენსიო სისტემაზე გადასვლასთან დაკავშირებული ღონისძიებების ხელშეწყობა;შესაბამისი საჭიროების მქონე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა (მათ შორის ბავშვთა) პრევენციული, სარეაბილიტაციო და ალტერნატიული მომსახურებითა და დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფა. ხანდაზმულთა და ოჯახურ მზრუნველობას მოკლებულ, სოციალურად დაუცველ და მიუსაფარ ბავშვთა ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და საზოგადოებაში ინტეგრაცია. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ადეკვატური სერვისებით უზრუნველყოფილი და სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობით გაუმჯობესებული მიზნობრივი ჯგუფები. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები უკიდურესი სიღატაკის აღმოფხვრა/პრევენცია და მოწყვლადი ჯგუფებისთვის ალტერნატიული სერვისების რაოდენობის გაზრდა საპენსიო უზრუნველყოფა (35 02 01) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში გაიცემა სახელმწიფო პენსიები ქალებისათვის 60 წლის, მამაკაცებისათვის - 65 წლის ასაკის მიღწევისას და სახელმწიფო კომპენსაციები სხვადასხვა კატეგორიებისათვის (სამხედრო, შინაგან საქმეთა ორგანოებიდან, საქართველოს დაზვერვის სამსახურიდან და სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურიდან თადარიგში დათხოვნილ პირთათვის, პროკურატურის სისტემიდან დათხოვნილი მუშაკებისათვის, უმაღლესი დიპლომატიური რანგის მქონე პირთათვის, მოსამართლეთათვის და სხვა);ქვეპროგრამის მიზანია კანონით განსაზღვრული პირების სახელმწიფო პენსიის და სახელმწიფო კომპენსაციების მიმღებთა გამოვლენა, დადგენა, აღრიცხვა, ბენეფიტის დანიშვნა და გაცემის ორგანიზება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ბენეფიციარებისათვის დადგენილი გასაცემლების სრული და დროული მიწოდება. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები სახელმწიფო პენსიის ოდენობა შეადგენს საარსებო მინიმუმს. სახელმწიფო კომპენსაცია გაიცემა გადაანგარიშებული ოდენობით 3 სოციალური დახმარებები (35 02 02) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი ქვეყანაში სიღარიბის უკიდურესი ფორმების აღმოფხვრისა და სოციალური რისკების განეიტრალების მიზნით სხვადასხვა სოციალური გასაცემლის დაფინანსება, კერძოდ, სიღარიბის ზღვრის ქვემოთ მყოფი მოსახლეობისათვის საარსებო შემწეობების, დევნილთა, ლტოლვილთა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა ფულადი დახმარებების, რეინტეგრაციის შემწეობის, ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, ასევე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა სოციალური დახმარებების გაცემა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი სოციალური ტრანსფერების გაცემა და უკიდურესი სიღარიბის პირობებში მყოფი შინამეურნეობების ცხოვრების სტანდარტის გაუმჯობესება. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილია კანონმდებლობით დადგენილი შესაბამისი გასაცემლებით სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა (35 02 03) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი რეინტეგრირებული და მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფი ბავშვების ხელოვნური კვების პროდუქტებით უზრუნველყოფა; გონებრივი და ფიზიკური დარღვევების მქონე ბავშვთა ადრეული დიაგნოსტიკა და მიტოვების პრევენცია; შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია; ძვალ-სახსროვანი დაავადებების მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია; ომის ვეტერანთა რეაბილიტაცია; შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა (მ.შ. ბავშვთა) და მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფ ბავშვთა დღის ცენტრების მომსახურებით უზრუნველყოფა; შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა და ხანდაზმულთა სათემო ორგანიზაციების მომსახურებით უზრუნველყოფა; შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფა; ყრუთა კომუნიკაციის ხელშეწყობა; სხვადასხვა პრობლემების მქონე ორსულთა და დედათა თავშესაფრით უზრუნველყოფა 10 წლამდე ასაკის შვილებთან ერთად; მზრუნველობამოკლებული ბავშვების მიმღებ ოჯახებში განთავსების გზით ოჯახურ გარემოში აღზრდის უზრუნველყოფა და მცირე საოჯახო ტიპის ბავშვთა სახლებში მომსახურება; მიუსაფარ ბავშვთა სადღეღამისო მომსახურების მიწოდება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების, ხანდაზმულებისა და ოჯახის მზრუნველობამოკლებული ბავშვებისათვის ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება, მათი საზოგადოებაში ინტეგრაციის უნარის გაძლიერება. 4 შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები პროგრამის სამიზნე ჯგუფებისთვის შესაბამისი მომსახურებების სათანადოდ და დროულად მიწოდება, ალტერნატიული სერვისების განვითარება ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამა (35 03) პროექტის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო ; სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი სახელმწიფოს მიერ სხვადასხვა მეთოდით მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების მიწოდება. „მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა“ პროგრამის ფარგლებში მოსახლეობის უზრუნველყოფა გეგმიური ამბულატორიული, გადაუდებელი ამბულატორიული, გეგმიური ქირურგიული მომსახურებით, სტაციონარული, ქიმიო, ჰორმონო და სხივური თერაპიით და მშობიარობისა და საკეისრო კვეთის სერვისებით;საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მიზნებიდან გამომდინარე, მოსახლეობის იმუნიზაციის, დაავადებათა ადრეული გამოვლენისა და სკრინინგის ხელშეწყობის განხორციელება და ისეთი გადამდები დაავადებების, როგორიცაა მალარია და სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების, გავრცელების კონტროლის, სისხლისა და სისხლის პროდუქტების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა;სამედიცინო განათლების რეფორმის ფარგლებში დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლების პროცესის, შესაბამისი შეფასების სისტემების სრულყოფისა და პროფესიული რეგულირების დამატებითი მექანიზმების შემოღების მიზნით საჭირო ღონისძიებებისა და ასევე, უწყვეტი პროფესიული განვითარების ფორმალიზებული სისტემის ამოქმედებისათვის გასატარებელი ღონისძიებების დაფინანსება. სამედიცინო მომსახურებაზე ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდა; იმუნიზაციით მოცვის გაუმჯობესება; პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ინფექციური/გადამდები დაავადებების ინციდენტობის (ახალი შემთხვევების) შემცირება; ონკოლოგიური დაავადებების მქონე პირთა სიცოცხლის მოსალოდნელი ხანგრძლივობის გაზრდა; დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის გაუმჯობესება (ათასწლეულის განვითარების მე-4 და მე-5 მიზნების მიღწევა); საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები აივ-ინფექცია/შიდსისა და ტუბერკულოზის ინციდენტობისა და პრევალენტობის შემცირება. ტუბერკულოზის ინციდენტობა და პრევალენტობა; შიდსის გვიანი გამოვლენის მაჩვენებელი ; სახელმწიფოს მიერ სამედიცინო მომსახურებებით უზრუნველყოფილი მოსახლეობის რაოდენობა ; სარძევე ჯირკვლისა და საშვილოსნოს ყელის კიბოთი პირველად აღრიცხულ პირთა პროცენტული მაჩვენებელი, რომლებიც დიაგნოზის გამოვლენიდან ერთ წელიწადში გარდაიცვალა ; იმუნიზაციით მართვადი დაავადებების ინციდენტობა ; ჩვილ ბავშვთა და დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 5 მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა (35 03 01) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი „მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამის“, ფარგლებში ხორციელდება მოსახლეობის უზრუნველყოფა გეგმიური ამბულატორიული, გადაუდებელი ამბულატორიული, გეგმიური ქირურგიული მომსახურებით, სტაციონარული, ქიმიო, ჰორმონო და სხივური თერაპია და მშობიარობისა და საკეისრო კვეთის სერვისები.დაიწყება ზოგიერთი ბენეფიციარის შესაბამისი მედიკამენტებით უზრუნველყოფა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი სამედიცინო მომსახურებაზე ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდა. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები სახელმწიფოს მიერ სამედიცინო მომსახურებებით უზრუნველყოფილი მოსახლეობის რაოდენობა საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა (35 03 02) პროექტის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო ; სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი ჯანმრთელობის ხელშეწყობის, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებისა და დაავადებათა პროფილაქტიკისკენ მიმართული პროგრამების განხორციელების გზით, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებისკენ მიმართული ღონისძიებების განხორციელება. პროგრამების განხორციელება, რომლებიც ხელს უწყობენ გადამდებ და ონკოლოგიურ დაავადებათა პრევენციას. მათი ადრეული გამოვლენა, ერთის მხრივ, უზრუნველყოფს საზოგადოების დაცულობის გაზრდას და მეორეს მხრივ, სახელმწიფო დანახარჯების ოპტიმიზაციას; მოსახლეობის იმუნიზაცია, დაავადებათა ადრეული გამოვლენისა და სკრინინგის ხელშეწყობა, ასევე ისეთი გადამდები დაავადებების, როგორიცაა ტუბერკულოზი, მალარია, ვირუსული ჰეპატიტები, აივ-ინფექცია, სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების გავრცელების კონტროლი და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ღონისძიებების განხორციელება საქართველოს მთელ მოსახლეობაში. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები გადამდები დაავადებებით სიკვდილიანობისა და ავადობის შემცირება; დედათა და ბავშვთა სიკვდილიანობის შემცირება. იმუნიზაციის კომპონენტის ფარგლებში მოსახლეობის მოცვის მაჩვენებლის გაუმჯობესება (საქართველოში ათასწლეულის განვითარების მე-4 მიზნის მიღწევა) ; დედიდან ბავშვზე აივ–ინფექცია/შიდსის გადაცემის თავიდან აცილება ; ტუბერკულოზით, აივ–ინფექცია/შიდსით და სხვა პრიორიტეტული დაავადებებით ავადობის შემცირება და ეპიდზედამხედველობის სისტემის გაუმჯობესება (საქართველოში ათასწლეულის განვითარების მე-6 მიზნის მიღწევა) ; ვაქცინებით მართვადი ინფექციებით გამოწვეული სიკვდილიანობის თავიდან აცილება ; დედათა და ბავშვთა 6 სიკვდილიანობის შემცირება დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი (35 03 02 01) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი დაავადებათა ადრეული გამოვლენისა და გავრცელების პრევენციის უზრუნველყოფა და მოსახლეობაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება; პროექტის აღწერა და მიზანი პროგრამა ითვალისწინებს შემდეგ ღონისძიებებს: • ძუძუს, საშვილოსნოს ყელის, კოლორექტული და პროსტატის კიბოს სკრინინგი; • ბავშვთა ასაკის განვითარების შეფერხება, დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი; • ეპილეფსიის დიაგნოსტიკა და ზედამხედველობა; • მოსახლეობის საგანმანათლებლო კამპანია. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ონკოლოგიური დაავადებების გვიანი დიაგნოსტირების შემცირება. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები ძუძუს და საშვილოსნოს ყელის კიბოს ახლად გამოვლენილ შემთხვევებში მე–4 და მე–3 სტადიაზე გამოვლენილი შემთხვევების წილის შემცირება 5%-ით გასული წლების მაჩვენებლებთან შედარებით იმუნიზაცია (35 03 02 02) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი მოსახლეობის მართვადი ინფექციებისაგან დაცვა იმუნიზაციის გზით და მოსახლეობის უზრუნველყოფა ანტირაბიული ვაქცინით, იმუნოგლობულინითა და ანტირაბიული სამედიცინო დახმარებით; პროექტის აღწერა და მიზანი იმუნიზაციის წარმოებისთვის საჭირო ვაქცინების და ასაცრელი მასალების (შპრიცებისა და უსაფრთხო ყუთების) შესყიდვა; სპეციფიკური შრატებისა და ვაქცინების სტრატეგიული მარაგის შესყიდვა, შენახვა და გაცემა; მოსახლეობის ანტირაბიული სამკურნალო საშუალებებით უზრუნველყოფა და შესაბამისი სამედიცინო დახმარების უზრუნველყოფა; 7 ვაქცინების, შრატების და ასაცრელი მასალების (შპრიცებისა და უსაფრთხო ყუთების) შენახვა და გაცემა-განაწილება „ცივი ჯაჭვის“ პრინციპების დაცვით ცენტრალური დონიდან ადმინისტრაციულ ერთეულებამდე. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ქვეყნის მოსახლეობის დაცვა მართვადი ინფექციებისაგან იმუნიზაციის გზით. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები იმუნიზაციით მოცვის მაჩვენებელის რაოდენობა ; იმუნიზაციის გზით მართვადი ინფექციებით სიკვდილიანობის თავიდან აცილება ეპიდზედამხედველობის პროგრამა (35 03 02 03) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი ქვეყანაში ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების გაუმჯობესება; ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ერთეულებში და მუნიციპალურ დონეზე სამედიცინო სტატისტიკური სისტემის მუშაობის უზრუნველყოფა; პროექტის აღწერა და მიზანი იმუნიზაციის წარმოებისათვის საჭირო ღონისძიებების დაგეგმვისა და რაიონულ დონეზე ლოჯისტიკის განხორციელება; მალარიისა და სხვა პარაზიტული დაავადებების პროფილაქტიკისა და კონტროლის გაუმჯობესება; გადამდებ დაავადებათა დროული გამოვლენების გაუმჯობესება ეპიდზედამხედველობისა და ლაბორატორიულ სამსახურებზე დაფუძნებული სისტემის გამართული მუშაობის გზით. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ქვეყანაში გაუმჯობესებულია ინფექციური და პარაზიტული დაავადებების ეპიდზედამხედველობის სისტემა. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები მალარიის შემთხვევების პრევენცია (ერადიკაცია) უსაფრთხო სისხლი (35 03 02 04) 8 პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი ტრანსფუზიით გადამდები ინფექციების პრევენცია და საქართველოს მასშტაბით სისხლის კომპონენტების თანაბარი სტანდარტის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და ფასიანი დონორობის ინსტიტუტის ეტაპობრივი ჩანაცვლება უანგარო, რეგულარული დონორობის სისტემით; პროექტის აღწერა და მიზანი დონორული სისხლის კვლევის მხარდაჭერა B და C ჰეპატიტებზე, აივ–ინფექცია/შიდსსა და სიფილისზე; ხარისხის გარე კონტროლის უზრუნველყოფა; უანგარო დონორების მხარდაჭერა და მოზიდვის კამპანია. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები სისხლისა და სისხლის პროდუქტების უსაფრთხოება და ხელმისაწვდომობა. დონაციათა წლიური რაოდენობის ზრდა პროფესიულ დაავადებათა პრევენცია (35 03 02 05) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი დასაქმებული მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა პროფესიული და პროფესიით განპირობებული დაავადებების პრევენციით; პროექტის აღწერა და მიზანი შრომის პროცესში მოქმედი გარე ფაქტორების შესწავლა-შეფასება, სამიზნე ჯგუფებში პროფესიული ჯანმრთელობის კვლევა და დამსაქმებლისა და დასაქმებულის ინფორმირება პროფესიული ჯანმრთელობის რისკებისა და მათგან დაცვის მეთოდების შესახებ. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი დასაქმებული მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა, პროფესიულ დაავადებათა იდენტიფიკაციისა და პრევენციის გზით. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები პროფესიულ დაავადებათა მონიტორინგის პროგრამაში ჩართული დაწესებულებების რაოდენობა 9 ინფექციური დაავადებების მართვა (35 03 02 06) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ – სოციალური მომსახურების სააგენტო ; საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ცენტრალური აპარატი პროექტის აღწერა და მიზანი ინფექციური და პარაზიტული დაავადებების მქონე ავადმყოფთა ადეკვატური სტაციონარული სამედიცინო დახმარებით უზრუნველყოფა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ინფექციური სნეულებებით დაავადებული მოსახლეობისთვის ადეკვატური სტაციონარული მომსახურების მიწოდება. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები ინფექციური დაავადების დიაგნოზით ჰოსპიტალიზირებულ ავადმყოფთა შორის სიკვდილიანობის მაჩვენებელი ტუბერკულოზის მართვა (35 03 02 07) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი ; სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი ტუბერკულოზით ავადობისა და სიკვდილიანობის შემცირების უზრუნველსაყოფად, ტუბერკულოზზე აქტიური ეპიდზედამხედველობის განხორციელება და სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში ანტიტუბერკულოზური ღონისძიებების ხელშეწყობა. ტუბერკულოზის სამკურნალო პირველი რიგის მედიკამენტების შესყიდვა, სენსიტიური და რეზისტენტული ფორმის ტუბერკულოზით დაავადებულ პაციენტთა ინსენტივობა; ქვეპროგრამა უზრუნველყოფს: ტუბერკულოზის ყველა საეჭვო შემთხვევის გამოკვლევას, ტუბერკულოზით დაავადებულთა ამბულატორიულ მომსახურებას (ანტიტუბერკულოზური პრეპარატებით უზრუნველყოფა და მკურნალობა უშუალო მეთვალყურეობის ქვეშ), ეროვნული რეფერალური ლაბორატორიის მიერ სტაციონარსა და ამბულატორიაში ბაქტერიოლოგიური დიაგნოსტიკის ხარისხის კონტროლის და რეზისტენტული ტუბერკულოზის ლაბორატორიული მართვის უზრუნველყოფას, ტუბკაბინეტებსა და ტუბდისპანსერებში ზედამხედველობას (სუპერვიზია), უშუალო მეთვალყურეობის ქვეშ (DOTS სამსახური) მკურნალობას, ფთიზიატრიული სტაციონარული დახმარების ფარგლებში დიაგნოსტიკურ, თერაპიულ და ქირურგიულ მომსახურებას, მათ შორის, რეზისტენტული ფორმების მკურნალობას. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი საჭირო გამოკვლებით, დიაგნოსტიკური საშუალებებითა და ხარისხიანი მედიკამენტებით უზრუნველყოფილი პაციენტები;ხანგრძლივვადიან მკურნალობაზე პაციენტთა დამყოლობა ფულადი წახალისების გზით;ადეკვატური მკურნალობის უზრუნველყოფა. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები ტუბერკულოზის ინციდენტობა და პრევალენტობა 10 აივ ინფექცია/შიდსი (35 03 02 08) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი ; სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი აივ-ინფექცია/შიდსზე მაღალი რისკის ჯგუფის პირთათვის კონსულტაციის გაწევა და კვლევა. აივ-ინფექცია/შიდსით დაავადებულთა პალიატიური მოვლა, ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობა, პირველი რიგის ანტირეტროვირუსული მედიკამენტებით უზრუნველყოფა. ბენეფიციარების მეთადონით ჩანაცვლებითი თერაპიის პროგრამაში ჩართვა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შემთხვევების ადრეული დიაგნოსტირების გაუმჯობესება და მკურნალობა. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები მაღალი რისკის ჯგუფებში აივ-ინფექცია/შიდსზე სკრინინგით გამოკვლეულ პირთა რაოდენობა ; ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობით სრულად უზრუნველყოფილი დაავადებული პირები დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა (35 03 02 09) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი ; სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი დედათა და ახალშობილთა ჯანმრთელობის გაუმჯობესება და სიკვდილიანობის შემცირება, ანტენატალური ზედამხედველობის, მაღალი რისკის ორსულთა, მშობიარეთა და მელოგინეთა მკურნალობის, გენეტიკური პათოლოგიების ადრეული გამოვლენის, ორსულებში B ჰეპატიტის (სწრაფი/მარტივი და კონფირმაციული), ათაშანგის (სწრაფი/მარტივი და კონფირმაციული) და აივ-ინფექციის/შიდსის (სწრაფი/მარტივი) განსაზღვრისათვის მათი საჭირო ტესტებითა და სახარჯი მასალით უზრუნველყოფის, ჰიპოთირეოზზე, ფენილკეტონურიაზე, ჰიპერფენილალანინემიასა და მუკოვისციდოზზე ახალშობილთა და ბავშვთა სკრინინგის და ახალშობილთა სმენის სკრინინგის გზით. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი დედათა და ბავშვთა სიკვდილიანობის შემცირება. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები დედიდან ბავშვზე აივ–ინფექცია/შიდსის და ჰეპატიტის გადაცემის მაჩვენებლის შემცირება ; დედათა სიკვდილიანობის შემცირება ; ორსულთა და მელოგინეთა სიკვდილიანობის შემცირება ნარკომანია (35 03 02 10) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო 11 პროექტის აღწერა და მიზანი ნარკომანიით დაავადებულ პირთა მკურნალობა (სტაციონარული დეტოქსიკაცია) და პირველადი რეაბილიტაცია, ასევე მათი ჩამანაცვლებელი ნარკოტიკით უზრუნველყოფა და სამედიცინო მეთვალყურეობა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ნარკომანიით დაავადებულ პირთა ადეკვატური მკურნალობითა და ჩამანაცვლებელი თერაპიით უზრუნველყოფა. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები მკურნალობის პროცესში ჩართული პაციენტების რაოდენობა ჯანმრთელობის ხელშეწყობის პროგრამა (35 03 02 11) პროექტის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი თამბაქოს წინააღმდეგ ფართომასშტაბიანი საზოგადოებრივი ბრძოლის დასაწყებად და თამბაქოსაგან თავისუფალი გარემოს შესაქმნელად სამოქალაქო მობილიზაციის გაზრდა და მოსახლეობის მხარდაჭერის მოპოვება. მოსახლეობის ინფორმირებულობის დონის ამაღლება თამბაქოს საკითხებზე, მათ შორის კანონმდებლობის ძირითად პრინციპებზე და თამბაქოს, როგორც ჯანმრთელობის ქცევით რისკ-ფაქტორზე;საინფორმაციო მედია-კამპანიის განხორციელება, თამბაქოს მოხმარების აკრძალვის/შეზღუდვის დანერგვისა და აღსრულების შეფასებისა და გაუმჯობესების მიზნით სხვადასხვა ტიპის დაწესებულებების მონიტორინგი, ტრენინგების ჩატარება დაინტერესებული მხარეების ჩართულობით. მულტისექტორული თანამშრომლობის გამტკიცება თამბაქოსაგან თავისუფალი გარემოს მხარდასაჭერად. ჯანსაღი კვების შესახებ განათლება და ალკოჰოლის ჭარბი მოხმარების შესახებ ცნობიერების ამაღლება;ფიზიკური აქტივობის ხელშეწყობა;ჰიპერტენზიის ადრეული გამოვლენისა და კონტროლის/მართვის ხელშეწყობა და მოსახლეობის განათლება;სკრინინგში მოსახლეობის ჩართულობის ხელშეწყობა;ჯანმრთელობის ხელშეწყობის პოპულარიზაცია და გაძლიერება. მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება თამბაქოს საკითხებზე, თამბაქოს მოხმარების კონტროლის რეგულაციების შესახებ და სამოქალაქო მობილიზაციის გაზრდა ; თამბაქოს მოხმარების შეწყვეტისათვის დახმარების გაუმჯობესება ; თამბაქოს შესახებ არსებული კანონმდებლობის აღსრულების ხელშეწყობა მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში (35 03 03) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ; სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო; სსიპ - სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი არაგადამდები დაავადებებით გამოწვეული სიკვდილიანობის შემცირება და მოსახლეობის დაცვა ამ დაავადებებით გამოწვეული ფინანსური რისკებისგან, მათთვის ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებებზე (მათ შორის პირველადი სამედიცინო მომსახურებები სასწრაფო–გადაუდებელ შემთხვევებში) ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის გზით. 12 პროგრამით გათვალისწინებული ღონისძიებებია: • ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე მოსახლეობის სპეციალიზებული დახმარებით უზრუნველყოფა; • დიაბეტით დაავადებული პაციენტების მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; • ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება; • თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებული პაციენტების დიალიზით, თირკმლის ტრანსპლანტაციითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; • ინკურაბელური პაციენტების მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; • იშვიათი დაავადებების მქონე პაციენტთა მკურნალობითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; • სასწრაფო სამედიცინო დახმარების, სამედიცინო ტრანსპორტირებისა და სოფლად ამბულატორიული მომსახურებით უზრუნველყოფა; • რეფერალური დახმარების უზრუნველყოფა; • სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება. ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე პირები უზრუნველყოფილი არიან სპეციალიზებული სამედიცინო მომსახურებით; პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ინკურაბელური პაციენტები უზრუნველყოფილი არიან სპეციალიზებული სამედიცინო მომსახურებითა და მედიკამენტებით; დიაბეტის მქონე პაციენტები უზრუნველყოფილი არიან სპეციალიზებული სამედიცინო მომსახურებითა და მედიკამენტებით; მოსახლეობა უზრუნველყოფილია სასწრაფო სამედიცინო დახმარებითა და ტრანსპორტირებით, ასევე ხელმისაწვდომია პირველადი/ამბულატორიული მომსახურება. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები ქვეყნის მასშტაბით სასწრაფო სამედიცინო დახმარებასა და ტრანსპორტირებაზე, ასევე პირველადი ჯანდაცვის მომსახურებებზე უზრუნველყოფილი 100%–იანი ხელმისაწვდომობა ; ქვეყნის მასშტაბით ფსიქიკური ჯანმრთელობის მქონე პირები 100%–ით უზრუნველყოფილნი არიან სპეციალიზებული სტაციონარული მომსახურებით ფსიქიკური ჯანმრთელობა (35 03 03 01) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე მოსახლეობისათვის სპეციალიზებული ამბულატორიული და სტაციონარული დახმარების აღმოჩენა, მათ შორის: პროექტის აღწერა და მიზანი • ბავშვთა და მოზრდილთა ამბულატორიული მომსახურება; • ფსიქო–სოციალური რეაბილიტაცია; • ბავშვთა და მოზრდილთა ფსიქიკური სტაციონარული მომსახურება; • კრიზისული ინტერვენცია; 13 • ფსიქოაქტიური ნივთიერებებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების სტაციონარული მომსახურება; • სტაციონარში მყოფი პაციენტების ურგენტული მომსახურებით უზრუნველყოფა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისთვის ადეკვატური ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურების მიწოდება. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები სტაციონარულ მკურნალობზე მყოფი პაციენტების რაოდენობა (მწვავე და ქრონიკული) დიაბეტის მართვა (35 03 03 02) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო დიაბეტით დაავადებული ბავშვებისა და მოზრდილების ადეკვატური სამედიცინო დახმარებით უზრუნველყოფა, შესაძლო გართულებების პრევენცია და შემცირება; პროექტის აღწერა და მიზანი დიაბეტით (მ.შ. უშაქრო დიაბეტით) დაავადებულ ბავშვთა და მოზრდილ ავადმყოფთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა და ბავშვთა საანალიზო–ტექნიკური საშუალებებით უზრუნველყოფა; დიაბეტით დაავადებულ პირთა სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურებით უზრუნველყოფა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი დიაბეტით გამოწვეული სპეციფიკური გართულებების შემცირება. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა რაოდენობა ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება (35 03 03 03) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი 18 წლამდე ასაკის ონკოლოგიური პაციენტების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით. 14 პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ონკოჰემატოლოგიური დაავადებების მქონე ბავშვთა ჯანმრთელობის მდგომარების გაუმჯობესება. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები პროგრამით მოსარგებლეთა რაოდენობა დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია (35 03 03 04) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ცენტრალური აპარატი ; სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით დაავადებული პაციენტების შესაბამისი სამედიცინო მომსახურებით, კერძოდ, ჰემოდიალიზით, პერიტონეული დიალიზით, თირკმლის ტრანსპლანტაციის ოპერაციით და შესაბამისი მედიკამენტებით უზრუნველყოფა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით დაავადებულთა უზრუნველყოფა ადეკვატური სამედიცინო მომსახურებით. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით დაავადებული პირების უზრუნველყოფა დიალიზით ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა (35 03 03 05) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი ინკურაბელურ პაციენტთა ამბულატორიული და სტაციონარული პალიატიური მზრუნველობა, მათ შორის, აივინფექცია/შიდსით დაავადებულთა პალიატიური სტაციონარული მზრუნველობა; ინკურაბელურ პაციენტთა ტკივილგამაყუჩებელი მედიკამენტებით უზრუნველყოფა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ინკურაბელური პაციენტების უზრუნველყოფა ადეკვატური სამედიცინო მომსახურებით. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები პალიატიური სამსახურით მოცული ბენეფიციარების რაოდენობა 15 იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა (35 03 03 06) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო იშვიათი დაავადებების მქონე 18 წლამდე ასაკის პირთა სტაციონარული მომსახურება დაავადების სპეციფიკური გართულებების დროს, ასევე ჰემოფილიით დაავადებული ბავშვებისა და მოზრდილების ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურების უზრუნველყოფა; იშვიათი დაავადებების მქონე პირთათვის სპეციფიკური მედიკამენტებისა და საკვები დანამატების შესყიდვა; პროექტის აღწერა და მიზანი ჰემოფილიით დაავადებულ ბავშვთა და მოზრდილთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (ანტიჰემოფილური ფაქტორკონცენტრატებისა და ანტიინჰიბიტორული პროთრომბინ-კომპლექსის შესყიდვა); ფენილკეტონურიით დაავადებულ ბავშვთა სამკურნალო საკვები დანამატით უზრუნველყოფა; მუკოვისციდოზით დაავადებულთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (პანკრეასის ფერმენტების შესყიდვა); სომატოტროპული ჰორმონის დეფიციტის მქონე პაციენტებისათვის ჰორმონის შესყიდვა; ბრუტონის დაავადების მქონე პაციენტების სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებული 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა უზრუნველყოფა ადეკვატური სამედიცინო მომსახურებით. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები პროგრამით მოსარგებლეთა რაოდენობა სასწრაფო გადაუდებელი დახმარება და სამედიცინო ტრანსპორტირება (35 03 03 07) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი ; სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი სასწრაფო სამედიცინო დახმარებისა და სამედიცინო ტრანსპორტირების სერვისების მიწოდება მოსახლეობისათვის. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი გადაუდებელი მდგომარეობების დროს გართულებებისა და ლეტალური გამოსავლის შემცირება.;დროული, ეფექტური და უწყვეტი პირველადი სასწრაფო სამედიცინო დახმარება. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები გამოძახებათა რაოდენობა ; გადაუდებელი სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ხარისხი 16 სოფლის ექიმი (35 03 03 08) პროექტის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო სოფლად მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეების (გარდა სახელმწიფოს მიერ დაზღვეული მოქალაქეებისა) უზრუნველყოფა პირველადი ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით (ექიმთან ვიზიტი, ექიმის ვიზიტი ბინაზე, ლაბორატორიული გამოკვლევები, ექიმის მეთვალყურეობა და სხვა); სპეცდაფინანსების გათვალისწინება მაღალმთიან, სასაზღვრო და ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე რეგიონებში არსებული სამედიცინო დაწესებულებებისათვის. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი პირველადი ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურების უტილიზაციის გაზრდა. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები პირველადი ჯანდაცვის/ამბულატორიული მომსახურების უტილიზაციის წილი ; ვიზიტების რაოდენობა სამიზნე პოპულაციაში რეფერალური მომსახურება (35 03 03 09) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი სტიქიური უბედურებების, კატასტროფების, საგანგებო სიტუაციების, კონფლიქტების რეგიონებში დაზარალებულ მოქალაქეთათვის და საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრული სხვა შემთხვევების დროს მოსახლეობისათვის სამედიცინო დახმარების გაწევა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი სამედიცინო მომსახურებაზე მოსახლეობის ფინანსური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული შემთხვევების რაოდენობა სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება (35 03 03 10) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო 17 პროექტის აღწერა და მიზანი სამხედრო ძალებში გასაწვევ კონტინგენტს დაქვემდებარებული პირების ამბულატორიული და დამატებითი სტაციონარული გამოკვლევების უზრუნველყოფა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი სამხედრო ძალების შევსება განხორციელდება ჯანმრთელი კონტინგენტით. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები სამხედრო ძალებში გაწვეულთა ჯანმრთელი მდგომარეობა დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება (35 03 04) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლების პროცესისა და შეფასების მექანიზმების სრულყოფისათვის საჭირო ღონისძიებების განხორციელება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლების პროცესის გაუმჯობესება. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები ექიმთა დიპლომისშემდგომი განათლებისა და პროფესიული კომპეტენციების შეფასების მაჩვენებელი შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა (35 01) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი საზოგადოების სოციალურ კეთილდღეობაზე ზრუნვა და ჯანმრთელობის დაცვის ფინანსური და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა, შრომის უფლების რეალიზაციის ღირსეული პირობების შექმნა; შრომის, სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და რეალიზაცია;სოციალური დახმარებების, პენსიებისა და სხვადასხვა ფულადი თუ არაფულადი სახელმწიფო (მ.შ. ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამებით განსაზღვრული) ბენეფიტების მიმღებთა გამოვლენა, დადგენა, აღრიცხვა, დახმარების დანიშვნა და გაცემის ორგანიზება;უმუშევართა და ვაკანსიების აღრიცხვა, შესაბამისი საინფორმაციო ბანკის წარმოება და შრომის ბაზარზე საშუამავლო საქმიანობის წარმოება;შრომის უსაფრთხო და ჯანსაღ პირობებზე მეთვალყურეობა, სამუშაო ადგილზე უბედური შემთხვევების პრევენცია, შესაბამისი ექსპერტიზა და საინფორმაციო ბანკის წარმოება;ობოლ და მშობელთა მზრუნველობას მოკლებულ ბავშვთა შვილად/შვილობილად აყვანის, მეურვეობისა და მზრუნველობის პროცესის კოორდინაცია, გასაშვილებელ ბავშვთა და შვილად აყვანის 18 მსურველთა ცენტრალური საინფორმაციო ბანკის წარმოება;სამედიცინო საქმიანობის ხარისხისა და სამედიცინოსოციალური ექსპერტიზის კონტროლი;საზოგადოების გარკვეული ფენების სოციალური დახმარებებით უზრუნველსაყოფად და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის საჭიროებებისათვის გამიზნული პროგრამების შემუშავება, განხორციელების კონტროლი და შედეგების მონიტორინგი;ეპიდსაწინააღმდეგო და სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების შემუშავება და მათზე ზედამხედველობა;ნარკომანიით დაავადებულ პირთა მკურნალობის და ხანგრძლივი ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის სისტემის განვითარება;სასწრაფო სამედიცინო დახმარების კოორდინაცია. გეოგრაფიულად და ფინანსურად ხელმისაწვდომი ჯანმრთელობის დაცვის სერვისები; შრომასთან დაკავშირებული ტრავმების, ავადობისა და სიკვდილიანობის მაჩვენებელთა აღრიცხვიანობის მოწესრიგება და პრევენცია; პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ქვეყნის მასშტაბით სამუშაოს მაძიებელთა ბაზის ფორმირება და ვაკანსიების პროფილის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლების შესახებ ზუსტი ინფორმაცია, შრომის ბაზარზე ეფექტურად განხორციელებული საშუამავლო საქმიანობა; ბენეფიციარებისათვის დადგენილი გასაცემლების სრული და დროული მიწოდება; ფალსიფიცირებული, ვადაგასული და წუნდებული ფარმაცევტული პროდუქტისაგან დაცული ფარმაცევტული ბაზარი; შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების, ხანდაზმულებისა და ოჯახის მზრუნველობამოკლებული ბავშვებისათვის გაუმჯობესებული ცხოვრების ხარისხი, საზოგადოებაში ინტეგრაციის გაძლიერებული უნარი; საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები ადამიანით ვაჭრობისა (ტრეფიკინგის) და ოჯახში ძალადობის შემცირებული შემთხვევები. ადამიანით ვაჭრობისა (ტრეფიკინგის) და ოჯახში ძალადობის შემთხვევების რისკის სტატისტიკური მაჩვენებელი ; ოჯახურ გარემოში ინტეგრირებულ ბავშვთა რაოდენობა ; დასაქმების ხელშეწყობის ცენტრების მომსახურების გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა ; ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამებით მოცული სამედიცინო სერვისები ; ფალსიფიცირებული და წუნდებული ფარმაცევტული პროდუქტის რაოდენობის მაჩვენებელი ბაზარზე ; ჩვილ ბავშვთა მიტოვების პრევენციათა რაოდენობა ; სახელმწიფო ზრუნვის ქვეშ მყოფ პირთა საცხოვრებელი პირობები ; თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი სამედიცინო მომსახურებების გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა ; ბენეფიციარებისათვის დადგენილი გასაცემლების სრული და დროული მიწოდება ; ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამებით მოცული მოსახლეობის რაოდენობა შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა (35 01 01) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება, განხორციელება და კოორდინაცია; 19 ჯანდაცვის სფეროში წარმოებული საქმიანობის მართებულობის, რესურსების ეფექტიანად და ეკონომიურად გამოყენების, მართვის გაუმჯობესებისათვის ხელის შეწყობა და რისკების ანალიზი; სამედიცინო მომსახურების წესების, პირობებისა და ნორმატივების შემუშავება, მათი შესრულების კონტროლი; ჯანმრთელობის მართვის საინფორმაციო სისტემების სრულყოფა და კოორდინაცია. თანამედროვე საინფორმაციოსაკომუნიკაციო ტექნოლოგიების განვითარება, პროგრამული უზრუნველყოფა და დანერგვა. სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა (35 01 02) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო სამედიცინო მომსახურების ხარისხის კონტროლი, სამკურნალო საშუალებების ხარისხზე, მიმოქცევასა და ფარმაცევტულ საქმიანობაზე ზედამხედველობა, ფარმაცევტული პროდუქციის რეესტრის წარმოების უზრუნველყოფა, სამედიცინოსოციალურ ექსპერტიზაზე კონტროლი; ნარკოტიკული საშუალებებისა და ფსიქოტროპული ნივთიერებების იმპორტზე და ექსპორტზე კონტროლი; პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე სამედიცინო დაწესებულებებში სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზის ორგანიზაციული სრულყოფა, სამედიცინო დაწესებულებების მიერ გაცემული არასწორი საექსპერტო დასკვნების გამოვლენა, რაც ხელს შეუწყობს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე განსაზღვრული სოციალური გასაცემლების სწორად მიმართვას ბენეფიციარებზე; სამედიცინო პერსონალის სერტიფიცირების პროცესის უზრუნველყოფა, სამედიცინო და ფარმაცევტულ დაწესებულებებზე შესაბამისი ლიცენზიისა და ნებართვის გაცემა, ასევე შეტყობინებას დაქვემდებარებული სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის სერვისის მიმწოდებელთა აღრიცხვა და საქმიანობის კონტროლი. დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა (35 01 03) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის მონიტორინგი და ანალიზი; პროექტის აღწერა და მიზანი ქვეყანაში კეთილსაიმედო ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის უზრუნველყოფა, რომელიც მოიცავს მეცნიერულ კვლევებზე დაყრდნობით გადამდები და არაგადამდები დაავადებების და რისკების გამოვლენას, საინფორმაციო სისტემის ფუნქციონირებას, სამედიცინო სტატისტიკის წარმოებას, დაავადებათა კონტროლსა და პრევენციას; ლაბორატორიული საქმიანობა, ეროვნული რეფერალური ლაბორატორიების ორგანიზება და ფუნქციონირება, 20 განსაკუთრებით საშიშ ინფექციებთან დაკავშირებული საქმიანობა, ეპიდემიოლოგიური სტანდარტების შემუშავება; იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა, მისი ლოჯისტიკური უზრუნველყოფა და განხორციელება. სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მართვა (35 01 04) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის რეალიზაცია და განხორციელების ხელშეწყობა, რაც გულისხმობს სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების ადმინისტრირებას, შესაბამისი საინფორმაციო ბაზების შემუშავებასა და კომპეტენციის ფარგლებში მართვას; პროექტის აღწერა და მიზანი სოციალური დახმარებების, პენსიებისა და სხვადასხვა ფულადი თუ არაფულადი სახელმწიფო (მ.შ. ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამით განსაზღვრული) დახმარების მიმღებ ბენეფიციართა დადგენა, აღრიცხვა, მათთვის დახმარების დანიშვნა და მისი გაცემის ორგანიზება; ობოლ და მშობელთა მზრუნველობას მოკლებულ ბავშვთა შვილად/შვილობილად აყვანის, მეურვეობისა და მზრუნველობის პროცესის კოორდინაცია, გასაშვილებელ ბავშვთა და შვილად აყვანის მსურველთა ცენტრალური საინფორმაციო ბანკის შექმნა; მოსახლეობისათვის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში შესაბამისი სამედიცინო მომსახურების შესყიდვა და მათი განხორციელების მონიტორინგი. სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვა და დახმარების პროგრამა (35 01 05) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი ადამიანით ვაჭრობისა (ტრეფიკინგის) და ოჯახში ძალადობის პრევენცია, ამ საკითხზე მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით მოსახლეობის ინფორმირება, სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფებთან შეხვედრების გამართვა; პროექტის აღწერა და მიზანი ადამიანით ვაჭრობისა და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა სამართლებრივი დაცვა, ფსიქოლოგიური რეაბილიტაცია, მათი თავშესაფრით და სხვადასხვა სერვისით უზრუნველყოფა, მათ შორის, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევაში ბენეფიციარებისათვის კომპენსაციების გაცემა; შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის, ხანდაზმულთათვის და მშობელთა მზრუნველობას მოკლებულ ბავშვთათვის ღირსეული ცხოვრების პირობების შექმნა, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ფსიქოსამედიცინო რეაბილიტაციისა და საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა; 21 სახელმწიფო ზრუნვის ქვეშ მყოფი პირების ინსტიტუციონალური პატრონაჟი - მოვლა პატრონობა, კვება, პირველადი სამედიცინო მომსახურება, დღის და სადღეღამისო მომსახურება, სამკურნალო-სარეაბილიტაციო ღონისძიებების განხორციელება. სამედიცინო მედიაციის პროგრამა (35 01 06) პროექტის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - სამედიცინო მედიაციის სამსახური სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამების ფარგლებში დაზღვევის სუბიექტებს შორის სახელშეკრულებო ურთიერთობებიდან წარმოშობილი დავის გადაწყვეტასთან დაკავშირებით მედიატორის როლის შესრულება, რომლის ფარგლებშიც მოხდება მზღვეველის, დაზღვეულისა და სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებელთა კანონიერი ინტერესების დაცვა; ჯანმრთელობის დაზღვევის ურთიერთობებში მზღვეველთა და დაზღვეულთა უფლება-მოვალეობების შესახებ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. ნარკომანიისა და ფსიქიკური ჯანმრთელობის პოლიტიკისა და პროგრამების მართვის პროგრამა (35 01 07) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - ნარკომანიის და ფსიქიკური ჯანმრთელობის პოლიტიკისა და პროგრამების მართვის ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი ნარკომანიით დაავადებულ პირთა მკურნალობის და ხანგრძლივი ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის სისტემის განვითარება. სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მართვის პროგრამა (35 01 08) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი მოსახლეობისათვის პირველადი გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა, რეგიონებში და ადმინისტრაციულ ტერიტორიულ ერთეულებში (გარდა თბილისისა);არსებული რესურსების სწორად გადანაწილების კოორდინირება;დროული, ეფექტური და უწყვეტი პირველადი სასწრაფო სამედიცინო დახმარების უზრუნველყოფა. სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა (35 04) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი ხარისხიან სამედიცინო სერვისებზე გეოგრაფიული და ფინანსური ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად, სხვადასხვა სამედიცინო დაწესებულებების რეაბილიტაცია/აღჭურვა, ასევე ახალი სამედიცინო დაწესებულებების 22 მშენებლობა;ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრის შენობის რეაბილიტაცია/რეკონსტრუქციის სამუშაოების თანადაფინანსება, რაც, თავის მხრივ, ხელს შეუწყობს არსებული სერვისების ხარისხის გაუმჯობესებას. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები რეაბილიტირებული და სრულად აღჭურვილი სამედიცინო დაწესებულებები; ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში ამბულატორიული და სტაციონარული სერვისების ხარისხის გაუმჯობესება. რეაბილიტირებული და აღჭურვილი სამედიცინო დაწესებულებების რაოდენობა ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა უზრუნველყოფა ეკვივალენტური სამედიცინო მომსახურებით (27 04) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი სასჯელაღსრულების სისტემაში ჯანმრთელობის დაცვის რეგულირება და ადმინისტრირება;ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთათვის ეკვივალენტური სამედიცინო მომსახურების განხორციელება პირველადი ჯანდაცვის დონეზე პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის აღსრულების დაწესებულებებში, შემდგომ ჯანდაცვის დონეებზე, როგორც სასჯელაღსრულების, ასევე სამოქალაქო ჯანდაცვის სპეციალიზებულ სამედიცინო დაწესებულებებში;სასჯელაღსრულების სისტემაში გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა გავრცელების პრევენცია, ეპიდემიოლოგიური კონტროლი და მეთვალყურეობა;პირველადი ჯანდაცვის რგოლის ფუნქციონირება და შესაბამისი სამედიცინო მომსახურების მიწოდება; ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა უზრუნველყოფა სამკურნალწამლო საშუალებებით, მათთვის სპეციალიზებული სამედიცინო მომსახურების მიწოდება სასჯელაღსრულების სისტემასა და მის გარეთ; სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში აივ, ტუბერკულოზის და C ჰეპატიტის ინფექციების პრევენციის, დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის უზრუნველყოფა; მსჯავრდებულთათვის ფსიქიატრიული დახმარების, ხოლო წამალდამოკიდებულ პირთათვის მკურნალობისა და რეაბილიტაციის უზრუნველყოფა; მძიმე და განუკურნებელი სენით დაავადებულ მსჯავრდებულთა სასჯელისაგან გათავისუფლება; სამედიცინო პერსონალის პროფესიული განვითარება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი მსჯავრდებულთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები ექვივალენტური სამედიცინო დახმარებით 100%-ით უზრუნველყოფილი, შესაბამისი საჭიროების მქონე ყველა ბენეფიციარი ; პენიტენციური სისტემაში პრევენციული ჯანდაცვის სერვისებზე100%-ით ხელმისაწვდომობა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს პერსონალის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (29 03) 23 პროექტის განმახორციელებელი სსიპ გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მოსამსახურეთა და პენსიონერთა (საქართველოს თავდაცვის სამინისტროდან დათხოვნილი კომპენსაციის/ პენსიის მიმღები სამხედრო ან სპეციალური წოდების მქონე მოსამსახურე) და მათი ოჯახის წევრთა, ასევე დაღუპულ სამხედრო მოსამსახურეთა ოჯახის წევრთა და სამოქალაქო პირთა სათანადო სამედიცინო მომსახურების გაწევა;პაციენტთა ამბულატორიული, სტაციონალური მკურნალობა, სამედიცინო რეაბილიტაცია და დისპანსერიზაცია; პაციენტთა მკურნალობის შედეგების ანალიზი და მკურნალობის ხარისხისა და ეფექტურობის ამაღლების ღონისძიებების გატარება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი სამხედრო-სამედიცინო და სოციალური უზრუნველყოფის ეფექტიანი სისტემა;პროფილაქტიკური ღონისძიებებით ჯანმრთელობის მდგომარეობისა და ფიზიკური სტატუსის შენარჩუნება და განმტკიცება, ავადობის მაჩვენებლებისა და შრომისუუნარობის ხანგრძლივობის შემცირება. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. მაღალხარისხიანი სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფილი საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მოსამსახურეების, სამოქალაქო პირების, პენსიონერების (საქართველოს თავდაცვის სამინისტროდან დათხოვნილი კომპენსაციის/ პენსიის მიმღები სამხედრო ან სპეციალური წოდების მქონე მოსამსახურე) და მათი ოჯახის წევრების რაოდენობა სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური (54 00) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური პროექტის აღწერა და მიზანი ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების და მათი ოჯახის წევრების, ასევე საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის დაღუპულ, უგზო-უკვლოდ დაკარგულ, მიღებული ჭრილობების შედეგად გარდაცვლილ პირთა ოჯახების (შემდგომში ვეტერანების და მათი ოჯახის წევრების) სათანადო ცხოვრების პირობებისა და კეთილდღეობისათვის მყარი სამართლებრივი და სოციალურ-ეკონომიკური საფუძვლის შექმნის უზრუნველყოფა; სახელმწიფოს თავდაცვისუნარიანობის ამაღლება და საზოგადოებაში მხედრული ტრადიციების განმტკიცება, სახელმწიფოსა და საზოგადოების მიერ ვეტერანთა ღვაწლის და დამსახურების სათანადო აღიარება, მომავალ თაობებში პატრიოტული სულისკვეთების გაღვივება; სახელმწიფოს ეროვნული ინტერესების დაცვისა და საზოგადოებრივი ცხოვრების სხვადასხვა სფეროში ვეტერანთა პოტენციალის სრულფასოვანი გამოვლენისა და განვითარების ხელშეწყობა, მათი სოციალურ-ეკონომიკური საქმიანობისათვის სათანადო პირობების შექმნა; სამშობლოსათვის თავდადებულ გმირთა სახელების სადიდებლად და მათი საქმის უკვდავსაყოფად, საბრძოლო მოქმედებებში დაღუპულ და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა მიმართ საზოგადოებაში ხსოვნის განმტკიცებისათვის მუდმივი ზრუნვა; ვეტერანების და მათი ოჯახის წევრების სოციალურ-ეკონომიკური მხარდაჭერის სახელმწიფო და ადგილობრივი მიზნობრივი პროგრამების შემუშავებისა და რეალიზაციის ხელშეწყობა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების მიმართ ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ხელშეწყობა 24 შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა (35 05) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი სამუშაო ადგილებზე შრომის უსაფრთხოებისა და შრომის პირობების საქართველოს კანონმდებლობასთან შესაბამისობის მონიტორინგი;საქართველოს შრომის ბაზარზე სამუშაოს მაძიებელთა მოთხოვნად პროფესიებში მომზადებაგადამზადების ღონისძიებების დაფინანსება, მათი დასაქმების პერსპექტივების გაუმჯობესების მიზნით;შრომით ბაზართან დაკავშირებული მთლიანი საინფორმაციო ბაზის შექმნა, ინფორმაციის შეფასება-ანალიზი, გავრცელება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი დასაქმებულთა შრომის პირობების საქართველოს კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში მოყვანა;შრომითი ბაზრის ინფორმაციის სისტემატიზაცია. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები მონიტორინგის შედეგად აღკვეთილი/გამოსწორებული დარღვევების რაოდენობა ; განხორციელებული მონიტორინგის რაოდენობა ; შრომითი ბაზრის ინფორმაციის სისტემატიზაცია ; მონიტორინგის შედეგად გამოვლენილი დარღვევების რაოდენობა შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემის მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურეობით უზრუნველყოფა (30 04) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური პროექტის აღწერა და მიზანი სამინისტროს მოსამსახურეთა, თადარიგში დათხოვნილ პირთა მათი ოჯახების წევრთა და სამინისტროს სასწავლო დაწესებულებების მსმენელთა სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა;სამინისტროს თანამშრომელთა ავადობისა და შრომისუუნარობის შემცირება, დისპანსერიზაცია, სამკურნალწამლო საშუალებებით უზრუნველყოფა, სტაციონალური მკურნალობა, ავადობის მიზეზების შესწავლა, დაჭრილთა სამედიცინო რეაბილიტაცია, პენსიონერთა და უნარშეზღუდულთა სამედიცინო შემოწმება;დადგენილი წესით სამხედრო-საექიმო კომისიის ორგანიზება და ჩატარება. შესაძლო საბრძოლო მოქმედებების დროს დაჭრილთათვის სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა და ევაკუაციის ორგანიზება.სამედიცინო აპარატურის განახლება/შევსება.სამედიცინო პერსონალის კვალიფიკაციის ასამაღლებელ ღონისძიებათა უზრუნველყოფა.მედიცინის თანამედროვე მიღწევების გაცნობა და პრაქტიკაში დანერგვა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი მიმაგრებული კონტიგენტის ჯანმრთელობის დაცვის ხარისხის ამაღლება. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები მაღალი ხარისხის სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფილი მოსამსახურეთა რაოდენობა ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი (57 00) 25 პროექტის განმახორციელებელი ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოში მცხოვრები სოციალურად განსაკუთრებულად დაუცველი ან კატასტროფული სოციალური დანახარჯების რისკის წინაშე მდგარი პირებისათვის ალტერნატიული (არასაბიუჯეტო) რესურსების მობილიზაცია და პრიორიტეტულ სოციალურ საჭიროებებზე მიმართვა საზოგადოების, კერძო სექტორისა და სახელმწიფოს მონაწილეობით;სოციალური და ჯანდაცვითი პროექტების დაფინანსება, მათ შორის, ერთჯერადი დახმარებების და ასევე, რეგულარული სოციალური შემწეობების/პროექტების დაგეგმვა/განხორციელება. 26 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება კოდი დასახელება 2015 წლის პროექტი მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 2016 წლის პროგნოზი 2017 წლის პროგნოზი 2018 წლის პროგნოზი 29 01 შეიარაღებული ძალების მზადყოფნის შენარჩუნება და ამაღლება 611,304.0 611,304.0 0.0 629,800.0 671,800.0 701,800.0 30 01 საზოგადოებრივი წესრიგი, სახელმწიფო საზღვრის დაცვა და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება 597,960.0 597,960.0 0.0 617,000.0 636,800.0 657,200.0 27 02 სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმა 134,705.0 133,715.0 990.0 137,000.0 142,300.0 148,800.0 40 01 დასაცავ პირთა და ობიექტთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა 45,500.0 45,500.0 0.0 45,500.0 45,500.0 45,500.0 26 02 გამოძიებაზე ზედამხედველობის, სახელმწიფო ბრალდების მხარდაჭერის, დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლისა და პრევენციის პროგრამა 35,000.0 35,000.0 0.0 35,000.0 35,000.0 35,000.0 24 08 სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა 35,397.0 33,455.0 1,942.0 31,259.0 31,230.0 31,351.0 30 06 სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლება 20,000.0 20,000.0 0.0 20,000.0 20,000.0 20,000.0 23 03 ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია 17,021.0 17,021.0 0.0 18,000.0 18,000.0 18,000.0 31 00 საქართველოს დაზვერვის სამსახური 14,000.0 14,000.0 0.0 15,000.0 18,000.0 20,000.0 30 02 ეროვნული საგანძურისა და დიპლომატიური წარმომადგენლობების დაცვის უსაფრთხოების დონის ამაღლება 131,363.0 9,962.0 121,401.0 136,500.0 137,500.0 138,500.0 04 02 საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს აპარატი 5,370.0 5,370.0 0.0 5,370.0 5,370.0 5,370.0 27 01 პენიტენციური სისტემის პოლიტიკის შემუშავება და მართვა 5,009.0 5,009.0 0.0 9,000.0 9,000.0 9,000.0 27 კოდი დასახელება 2015 წლის პროექტი მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 2016 წლის პროგნოზი 2017 წლის პროგნოზი 2018 წლის პროგნოზი 24 06 საქართველოს მიერ საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების ფარგლებში საქართველოს აეროპორტებში "გათავისუფლებული ფრენების" მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება (მათ შორის, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა) 4,000.0 4,000.0 0.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 03 01 საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი 2,000.0 2,000.0 0.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 29 04 კიბერუსაფრთხოების უზრუნველყოფა 1,644.0 1,644.0 0.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 26 07 დანაშაულის პრევენცია და ინოვაციური პროგრამები 1,500.0 1,500.0 0.0 1,500.0 1,700.0 1,700.0 30 05 სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნა და მართვა 344.0 344.0 0.0 350.0 350.0 350.0 30 07 სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო 65,465.0 0.0 65,465.0 69,400.0 72,800.0 76,500.0 30 08 საგანგებო და გადაუდებელი დახმარების ეფექტური სისტემის ფუნქციონირება 13,029.0 0.0 13,029.0 10,000.0 10,300.0 10,300.0 40 03 სსიპ სახელისუფლებო სპეციალური კავშირგაბმულობის სააგენტო 1,200.0 0.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 სულ პრიორიტეტის დაფინანსება 1,741,811.0 1,537,784.0 204,027.0 1,790,879.0 1,865,850.0 1,929,571.0 28 შეიარაღებული ძალების მზადყოფნის შენარჩუნება და ამაღლება (29 01) პროექტის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო არსებული უსაფრთხოების გარემოდან გამომდინარე, საქართველოს შეიარაღებული ძალებისათვის დაკისრებული ამოცანების ეფექტიანად შესასრულებლად თავდაცვითი შესაძლებლობების გაუმჯობესება;კონცეპტუალური და დოქტრინული ბაზის განვითარება;ბუნებრივი და ტექნოგენური კატასტროფების დროს სამოქალაქო ხელისუფლების მხარდაჭერა; საყაზარმე, სამხედრო-სასწავლო დაწესებულებების და საინჟინრო-საფორტიფიკაციო და სააეროდრომე ინფრასტრუქტურის ზრდა და გაუმჯობესება. საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის დონის შენარჩუნება „ეროვნული სამხედრო სტრატეგიით“ განსაზღვრული სამხედრო მიზნების შესრულება, როგორიცაა: შეკავება და თავდაცვის უზრუნველყოფა, რეგიონული და საერთაშორისო უსაფრთხოების განმტკიცების ხელშეწყობა, ხელისუფლების ორგანოების მხარდაჭერა საგანგებო მდგომარეობისა და ბუნებრივი და ტექნოგენური კატასტროფების დროს. საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნა ; საერთაშორისო მისიებში ეფექტიანი მონაწილეობა ; ბუნებრივი და ტექნოგენური კატასტროფების დროს ხელისუფლების ორგანოების სათანადო მხარდაჭერის უზრუნველყოფა საზოგადოებრივი წესრიგი, სახელმწიფო საზღვრის დაცვა და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება (30 01) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საფინანსო-სამეურნეო დეპარტამენტი პროექტის აღწერა და მიზანი ქვეყანაში საზოგადოებრივი წესრიგისა და სახელმწიფო უსაფრთხოების დონის ამაღლებისათვის სამინისტროს ბალანსზე რიცხული შენობა-ნაგებობების სრული რეაბილიტაცია და ახალი შენობების მშენებლობა, მათი მიმდებარე ტერიტორიების კეთილმოწყობა და დაცვითი სისტემებით უზრუნველყოფა, სამინისტროს ავტოპარკის მუდმივი განახლება, საგანგებო სიტუაციების მართვისათვის სასწავლო გეგმების განხორციელება, კავშირგაბმულობის საშუალებების ახალი, თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა, სასაზღვრო პოლიციის რეგიონალური სამმართველოების, მათი განყოფილებების და სასაზღვრო-საემიგრაციო გამშვები პუნქტების მუდმივი და შეუფერხებელი კავშირის გაუმჯობესება, სასაზღვრო სექტორებამდე და სასაზღვრო საგუშაგოებამდე მაღალი გამავლობის სატრანსპორტო საშუალებებით მისვლის ხელშეწყობა, სასაზღვრო სივრცის მოდერნიზებული სწრაფმავალი კატარღებით კონტროლირება და სამაშველო ოპერაციების წარმოება ავიაციის გამოყენებით. ასევე საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების და წესრიგის უზრუნველყოფა, კომპიუტერული და სპეციალური ტექნიკის ეტაპობრივი ცვლა, ინოვაციური თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა, ქსელური უწყვეტი კავშირის უზრუნველყოფა, ოპერატიულსამძებრო საქმიანობის ამოცანათა შესრულებისათვის საინფორმაციო სისტემების შექმნა, სამინისტროს მოსამსახურეთათვის სადაზღვევო მომსახურების გაუმჯობესება და სისხლის სამართლის სტატისტიკის წარმოება უწყებებს შორის შეთანხმებული მემორანდუმის შესაბამისად.საქართველოს პარტნიორი სახელმწიფოების ხელშეწყობით პირადი შემადგენლობის კვალიფიკაციის ამაღლება, მომზადება–გადამზადება.საერთაშორისო თანამშრომლობის კუთხით საერთაშორისო ხელშეკრულებებისა და შიდა კანონმდებლობის შესაბამისად, ოპერატიულ-სამძებრო 29 ინფორმაციის გაცვლა, ერთობლივი ოპერაციების ჩატარება და სხვა.საერთაშორისო სამართლებრივი თანამშრომლობის და სამართლებრივი ბაზის განვითარება;არალეგალ მიგრანტთა გამოვლენის პროგრამის დანერგვა, რომლის დანიშნულებაა მიგრანტის შესახებ ყველა იმ ინფორმაციის შეგროვება და ასახვა პროგრამაში, რაც დაკავშირებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე მათ ლეგალურ თუ არალეგალურ ყოფნასთან. სისტემა მოახდენს იმ პირის იდენტიფიცირებას, რომელსაც არ აქვს ქვეყანაში ლეგალურად ყოფნის საფუძველი. მონაცემთა ბაზაზე დაყრდნობით, მიგრაციის სამსახური განახორციელებს უცხოელთა ქვეყანაში ყოფნის მონიტორინგს.არალეგალ მიგრანტთა განთავსების ცენტრის აღჭურვა შესაბამისი მატერიალურ/ტექნიკური ბაზით, რომელიც დააკმაყოფილებს საერთაშორისო სტანდარტებს;ადამიანის უფლებების დაცვისა და უსაფრთხოების გაუმჯობესების მიზნით, ადამიანის უფლებების დაცვის საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვა, არაადამიანური მოპყრობის აღკვეთა და სისხლის სამართლებრივ საქმეებზე დაკავებული და ადმინისტრაციულ პატიმრობაში მყოფი პირებისათვის მაქსიმალურად უსაფრთხო გარემოს შექმნა. შესაბამისი ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება.შესაბამისი პრევენციული სახის ღონისძიებების გატარება ნარკომანიასთან ბრძოლის კუთხით.ქვეყნის მასშტაბით ქბრბ საფრთხეებისადმი ერთიანი მექანიზმის ჩამოყალიბების მიზნით, ქიმიური, ბიოლოგიური, რადიაციული და ბირთვული (ქბრბ) პროგრამის განხორციელება. ქბრბ კუთხით არსებული მდგომარეობის მუდმივი შესწავლისა და შეფასების, ახალი საფრთხეების, რისკებისა და გამოწვევების საფუძველზე, განხორციელდება სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის პერიოდული განახლება.ევროკავშირსა და საქართველოს შორის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის დიალოგის ფარგლებში აღებული ვალდებულებების თანახმად, საქართველოში ევროკავშირისა და საერთაშორისო სტანდარტების დაცვით ორგანიზებული დანაშაულის პრევენციისა და მის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლებრივი და ინსტიტუციონალური ჩარჩოს ჩამოყალიბება.ტრეფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლის კუთხით არსებული მდგომარეობის შესწავლა, ანალიზი, ადამიანებით ვაჭრობის წინააღმდეგ ბრძოლის 2013-2014 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული შსს-ს მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების მონიტორინგი და შესაბამისი ღონისძიებების გატარება.წინასწარი დაკავების საკნებში მოთავსებულთა რეგისტრაცია, სამედიცინო შემოწმება და რეგულარული მონიტორინგი წინასწარი დაკავების იზოლატორებზე.მოთავსებულთა ინფორმირება (საპროცესო უფლებების შესახებ), დაკავებულ პირთათვის საკვების მიწოდება და სანიტარული პირობების გაუმჯობესება.სისხლის სამართლის რეფორმის ფარგლებში, დროებითი მოთავსების იზოლატორებში ადამიანის უფლებების დაცვის საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვა, არაადამიანური მოპყრობის აღკვეთა და დაკავებული და ადმინისტრაციულ პატიმრობაში მყოფი პირებისათვის მაქსიმალურად უსაფრთხო გარემოს შექმნა.დანაშაულის პრევენციის კუთხით აქტიური თანამშრომლობა საზოგადოებასთან. საზოგადოებასთან ინტენსიური ურთიერთობების მექანიზმების შემუშავება და სისხლის სამართლის რეფორმის ფარგლებში საინფორმაციო კამპანიების ჩატარება დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლაში მოქალაქეთა თვითშეგნების ამაღებისა და ჩართულობისთვის.საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის კონტროლირებადი სივრცის მაქსიმალურად გასაკონტროლებლად და კანონსაწინააღმდეგო ქმედებათა გამოსავლენად და აღსაკვეთად, სასაზღვრო სექტორებამდე და სასაზღვრო პოსტებამდე გზებისა და ხიდების მშენებლობა, შესაბამისი ქვედანაყოფების მაღალი გამავლობის სატრანსპორტო საშუალებებით უზრუნველყოფა. სასაზღვრო სექტორებისათვის ახალი შენობების მშენებლობა, დასაცავი მონაკვეთებისათვის სათვალთვალო კოშკურების მოწყობა და არსებულის რეაბილიტაცია, საგუშაგოებისა და პოსტების ელექტრიენერგიით უზრუნველყოფა, კავშირგაბმულობის სისტემის მოდერნიზაცია და სახელმწიფო საზღვრის სრული პერიმეტრის დაფარვა სათანადო რადიოკავშირის საშუალებებით.სანაპირო დაცვის შესაძლებლობების შემდგომი განვითარება, ახალი, უფრო ეფექტური მცურავი საშუალებებით აღჭურვა და არსებულის მოდერნიზება. რადიოტექნიკური დაკვირვების სისტემების და მცურავი საშუალებების მეშვეობით საქართველოს საზღვაო სივრცეში 30 პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები სამართლებრივი რეჟიმის დაცვის კონტროლი, სამართალდარღვევათა პრევენცია, გამოვლენა და აღკვეთა, საქართველოსა და უცხო ქვეყნის გემების საქმიანობის მონიტორინგი, ზღვაოსნობისა და ნაოსნობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, ზღვაზე ძებნა-გადარჩენის ოპერაციების განხორციელება, ნავსადგურის დაცვისა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ღონისძიებათა კონტროლი, ზღვის მხრიდან სტრატეგიული ობიექტების დაცვა.სახელმწიფო საზღვრის დამრღვევთა ძებნისა და დევნის ეფექტიანობის ამაღლების მიზნით კინოლოგიური სამსახურის განვითარება, ვოლიერებისა და სამძებრო ძაღლებისთვის სავარჯიშო ტერიტორიების მოწყობა;სამძებრო-სამაშველო ოპერაციების დღისით და ღამით, რთული მეტეოპირობების მიუხედავად სრულყოფილად ჩატარების მიზნით, სასაზღვრო ავიაციის საფრენი აპარატების და სანაპირო დაცვის სწრაფმავალი კატარღების თანამედროვე საკომუნიკაციო–სანავიგაციო და ღამის ხედვის ხელსაწყოებით აღჭურვა. საზოგადოებრივი წესრიგისა და მოქალაქეთა უსაფრთხოების დონის ამაღლება;ავტოსატრანსპორტო შემთხვევების მინიმუმამდე დაყვანა;უცხო ქვეყნების სპეცსამსახურების სადაზვერვო და სხვა კანონსაწინააღმდეგო საქმიანობის დროულად გამოვლენა და თავიდან აცილება;სახელმწიფოსათვის მოსალოდნელი საფრთხეების პროგნოზირება და პრევენცია;ნარკოტიკული საშუალებების, კონტრაბანდული საქონლის, იარაღის, ასაფეთქებელი ნივთიერებებისა და მასობრივი განადგურების საშუალებების უკანონო იმპორტისა და ექსპორტის პრევენცია, გამოვლენა და აღკვეთა;ნარკომანიის წინააღმდეგ ბრძოლის სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული უწყებების კოორდინირებული საქმიანობის ხელშეწყობა;საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსთან ერთობლივად სააფთიაქო დაწესებულებების საქმიანობაზე ერთობლივი კონტროლისა და შემოწმების უზრუნველყოფა;ქბრბ სფეროში შესაბამისი სტანდარტების შემუშავება, არსებული შესაძლებლობების განვითარება და საჭიროების შემთხვევაში, ახლის ჩამოყალიბება;რისკ ჯგუფების ორგანიზებულ დანაშაულში ჩართულობის პრევენცია;ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის ინსტიტუციური შესაძლებლობების განვითარება;ორგანიზებული დანაშაულის, მასთან დაკავშირებული რისკებისა და საფრთხეების შესახებ ბიზნეს სექტორის ინფორმირებულობის გაზრდა;სამართალდამცავ სტრუქტურებსა და კერძო სექტორს შორის თანამშრომლობის გაღრმავება;ქალთა როლის გაძლიერება და წარმომადგენლობის გაზრდა პოლიციის სტრუქტურებში;სახელმწიფო საზღვრის ხელშეუხებლობის უზრუნველყოფა;ნაოსნობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, ნაოსნობის წესების დაცვა;საზღვაო სივრცეში სამძებრო-სამაშველო ოპერაციების სრულყოფილად განხორციელების შესაძლებლობა;სამინისტროს მოსამსახურეთა სოციალური გარანტიების გაუმჯობესება;შსს-ს გაზრდილი შესაძლებლობები პიროვნებების დაბრუნების და რეადმისიის სფეროში (კონკრეტული ღონისძიებების, გაფორმებული შეთანხმებებისა და საიმპლემენტაციო ოქმების რაოდენობა);ევროკავშირის წევრ ქვეყნებთან, მეზობელ და სხვა სახელმწიფოებთან თანამშრომლობის შესახებ ინიცირებული და გაფორმებული შეთანხმებები;არალეგალ მიგრანტთა გამოვლენის, დაბრუნებისა და ქვეყნიდან გაძევების პროცედურების გაუმჯობესება/დახვეწა;დანაშაულის პრევენციის კუთხით საზოგადოებასთან ურთიერთობების სტრატეგიის შემუშავება;დროებითი მოთავსების იზოლატორების ინფრასტრუქტურის განვითარება და დაკავებულთა პირობების გაუმჯობესება. კანონსაწინააღმდეგო ქმედებათა მინიმუმამდე შემცირება და შემცირებული ავტოსატრანსპორტო შემთხვევები (სტატისტიკური მაჩვენებლები) ; დანაშაულის პრევენციის კუთხით განხორციელებული საინფორმაციო კამპანიების რაოდენობა ; წამების საწინააღმდეგო კომიტეტისა (CPT) და ევროკავშირისა და ევროსაბჭოს დამოუკიდებელი ექსპერტების მიერ მომზადებულ ანგარიშებში ასახული დადებითი შეფასებები ; მაქსიმალურად გაკონტროლებული საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის კონტროლირებადი სივრცის 85% და გამოვლენილი არალეგალი მიგრანტების რაოდენობა, გაძევებული და ნებაყოფლობით დაბრუნებული მიგრანტების სტატისტიკური მაჩვენებელი ; ქბრბ 31 თემატიკასთან დაკავშირებული პროექტების რაოდენობა და გაუმჯობესებული ქბრბ უსაფრთხოება სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმა (27 02) პროექტის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები სსიპ - არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო ; საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება სასჯელაღსრულების დეპარტამენტი საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის აღსრულების სისტემის ჩამოყალიბება;თავისუფლებააღკვეთილთა ყოფითი და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება;პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის აღსრულების დაწესებულებებში არსებული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და საწარმოო ზონის შექმნა;სრულყოფილი პრობაციის სისტემის ჩამოყალიბება: - სსიპ - არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს ადმინისტრაციული შესაძლებლობების განვითარება; - სარეაბილიტაციო პროგრამების განხორციელება და მათში პრობაციონერების ჩართულობა. საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის აღსრულების სისტემის ჩამოყალიბება და ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა გაუმჯობესებული საცხოვრებელი და ყოფითი პირობები;რესოციალიზაციის მიზნით, ქმედითუნარიანი განათლების პროგრამების შემუშავება, პატიმართა მიერ განათლების მიღების შესაძლებლობის უზრუნველყოფა, საწარმოო ზონების შექმნით მსჯავრდებულთა დასაქმების ხელშეწყობა;ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა რესოციალიზაცია და რეაბილიტაციის გზით სასჯელაღსრულების დაწესებულებებიდან გათავისუფლებულთა საზოგადოებაში ინტეგრაცია, დანაშაულის განმეორებით ჩადენის შემცირებული ალბათობა;თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულების ფუნქციონირება;საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის სისტემის ჩამოყალიბებისათვის შექმნილი ახალი და სარეკონსტრუქციო-სარემონტო სამუშაოებჩატარებული სასჯელაღსრულების დაწესებულებები, საზოგადოებრივი მისაღებებისა და გრძელვადიანი პაემნებისათვის შექმნილი შესაფერისი ინფრასტრუქტურა. საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პირობებით უზრუნველყოფილი პატიმრების რაოდენობა ; სარეაბილიტაციო პროგრამებში ჩართული პრობაციონერთა რაოდენობა საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის აღსრულების სისტემის ჩამოყალიბება (27 02 01) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება სასჯელაღსრულების დეპარტამენტი პროექტის აღწერა და მიზანი საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის სისტემის ჩამოყალიბება პატიმართა და თავისუფლება აღკვეთილ პირთათვის ყოფითი და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებისა და მათი სამართლებრივი გარანტიების შენარჩუნების გზით;ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა ყოფითი და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებები ითვალისწინებს: 32 პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები ბრალდებულ/მსჯავრდებულთათვის რბილი ინვენტარისა და საჭიროების შემთხვევაში, შესაფერისი უნიფორმის შესყიდვას, ხარისხიანი კვებითი მომსახურების შენარჩუნებას, განათლების ხელმისაწვდომობას პროფესიული/სახელობო/საგანმანათლებლო სწავლების პროგრამების განსაზღვრას და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის შექმნას, მსჯავრდებულთა დასაქმებას, სამართლებრივი გარანტიების განმტკიცებას, პატიმრობის კოდექსით გათვალისწინებული საჩივრების პროცედურების ხელმისაწვდომობის შენარჩუნებას, პატიმართა ცნობიერების ამაღლებასა და სრული ინფორმატულობის უზრუნველყოფას მათი უფლებების (საჩივრების, დისციპლინარული და ადმინისტრაციული პროცედურების) შესახებ; ქმედითუნარიანი განათლების პროგრამების ამუშავებით ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა მიერ განათლების მიღების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;საწარმოო ზონების ამოქმედებით ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის პროცესის ხელშეწყობა; ინფორმატულობის ზრდით ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა ცნობიერების ამაღლება მათი უფლებების (საჩივრების, დისციპლინარული და ადმინისტრაციულ პროცედურების) შესახებ. ნორმატივებით განსაზღვრული რაციონისა და კალორიულობის დაცვით სამჯერადი კვების რეჟიმით უზრუნველყოფილ ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა პროცენტული რაოდენობა - 100% ; დასაქმებულ ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა პროცენტული რაოდენობის 30%-ით ზრდა 2014 წლის მაჩვენებლთან შედარებით ; პროფესიული/სახელობო/საგანმანათლებლო სწავლების პროექტში ჩართული ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა პროცენტული რაოდენობის 30%-ით ზრდა 2014 წლის მაჩვენებლთან შედარებით ; ოზურგეთის რაიონში სოფელ ლაითურში ახალი თავისუფლება აღკვეთის დაწესებულების მშენებლობის მთლიანი სამუშაოების შესრულებული 66% ; საწარმოო ზონის სამშენებლო სამუშაოების 100%-ის შესრულება სრულყოფილი პრობაციის სისტემა (27 02 02) პროექტის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები სსიპ - არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო სარეაბილიტაციო პროგრამების განხორციელება და მათში პრობაციონერების ჩართულობა;სსიპ - არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს ადმინისტრაციული შესაძლებლობების განვითარება;დამატებით ერთი თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულების მშენებლობის დაწყება. თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულების ფუნქციონირებით მსჯავრდებულების რესოციალიზაცია და რეაბილიტაცია, ასევე დაწესებულების ბაზაზე არსებულ საწარმოებში მათი დასაქმება;სხვადასხვა სახის პროფესიული გადამზადების კურსებით, თავისუფლება შეზღუდული პირების სამუშაო ბაზარზე კონკურენტულ კადრებად ჩამოყალიბების ხელშეწყობა;სარეაბილიტაციო პროგრამების განვითარებით პირობით მსჯავრდებულთა საზოგადოებაში უმტკივნეულო რეინტეგრაცია, ასევე ინდივიდუალური შეფასების საფუძველზე პრობაციონერთა ჩართულობა საჭირო პროგრამებში. აღსასრულებელ საქმეთა რაოდენობა თითოეულ ოფიცერზე - არაუმეტეს 150 საქმე ; თავისუფლების შეზღუდვის არსებული დაწესებულების სრული დატვირთვით ამოქმედება ; სარეაბილიტაციო პროგრამებში ჩართული პრობაციონერთა არანაკლებ 2% 33 გამოძიებაზე ზედამხედველობის, სახელმწიფო ბრალდების მხარდაჭერის, დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლისა და პრევენციის პროგრამა (26 02) პროექტის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები საქართველოს პროკურატურა დამოუკიდებელი, მიუკერძოებელი, ეფექტიანი გამოძიების წარმოება და სისხლის სამართლებრივი დევნის განხორციელება. გამოძიების ერთიანი მეთოდოლოგიის შექმნა და სისხლის სამართლებრივი დევნის ერთიანი მოქნილი სისტემის, ერთგვაროვანი პრაქტიკის დასამკვიდრებლად თითოეულ რაიონში არსებული კრიმინოგენური სპეციფიკის შესწავლის საფუძველზე შესაბამისი გაიდლაინების შემუშავება. გამოძიებისა და სისხლის სამართლებრივი დევნის განხორციელებაზე კონტროლის მექანიზმების გაუმჯობესება; საკანონმდებლო რეფორმისთვის წინადადებების შემუშავება სისხლის სამართლის კოდექსის ე.წ. მკვდარი მუხლების ამოქმედების და რეალობასთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით;ჩადენილი დანაშაულებრივი ქმედების სიმძიმის პროპორციული და ადეკვატური სანქციების სისტემის დანერგვა;ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი დაცვის უზრუნველყოფა გამოძიების მიმდინარეობისა და სისხლისსამართლებრივი დევნის განხორციელების პროცესში. ამ სფეროში სახელმწიფოს პოზიტიური ვალდებულების დარღვევის გამომწვევი მიზეზების დადგენა და საერთაშორისო და უფლებადამცველი ორგანიზაციების რეკომენდაციების გათვალისწინება; ოჯახური ძალადობის, წამების, არასათანადო მობყრობის, უმცირესობათა უფლებების დარღვევის ფაქტებზე ეფექტური და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი გამოძიება და სისხლის სამართლებრივი დევნა;პროკურატურის თანამშრომელთა შერჩევის წესის გაუმჯობესება და კვალიფიკაციის ამაღლება. ტრენინგსაჭიროებების იდენტიფიცირების მდგრადი სისტემის შექმნა, აუცილებელი ტრენინგების დაგეგმვა და შესაბამისი მოდულების შემუშავება. პროკურატურის თანამშრომელთა სამუშაო უნარჩვევებზე დაფუძნებული ობიექტური, ეფექტიანი და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი შეფასების სისტემის შექმნა; სისხლის სამართლის საქმისწარმოების ელექტრონული სისტემისა და პროკურორთა საჭიროებებზე მორგებული ელექტრონული პროგრამების დახვეწა, ადამიანური რესურსების მართვის ელექტრონული პროგრამის შექმნა, პროკურორთა დატვირთვის ელექტრონული მოდულის იმპლემენტაცია, პრობლემური საკითხების იდენტიფიცირების მიზნით კვლევების ინიცირება;პროკურატურის საქმიანობის გამჭვირვალობისა და საზოგადოების წინაშე ანგარიშვალდებულების უზრუნველყოფის მიზნით საზოგადოებაზე ორიენტირებული პროკურატურის კონცეფციის შემუშავება, მასმედიასთან ურთიერთობის ეფექტური მექანიზმების შექმნა, პროკურორებისა და ჟურნალისტებისათვის ცნობიერებისა და უნარ-ჩვევების ამაღლების მიზნით ერთობლივი გასვლითი სემინარების ჩატარება, საზოგადოებისთვის ინფორმაციის მისაწოდებლად არსებული მექანიზმების სრულყოფა; მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორის ინსტიტუტის დახვეწა;პროკურატურის როლის გაზრდა დანაშაულის პრევენციის პროცესში. ამ მიმართულებით სტრატეგიის და შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებების შემუშავება; დანაშაულებრივი ქმედების სიმძიმის პროპორციული და ადეკვატური სანქციების სისტემის დანერგვა;მაღალკვალიფიციური პროკურორები და პროკურატურის საქმიანობის გამჭვირვალობა;ადამიანის უფლებათა დაცვის კუთხით გაუმჯობესებული მდგომარეობა;დანაშაულის პრევენციის ახალი ღონისძიებები;არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სფეროში გადამზადებული პროკურორები. მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორის სამსახურის აქტივობის შესახებ შექმნილი ანალიზების რაოდენობა ; არასრულწლოვანთა სისხლის სამართლის საქმეებზე გადამზადებულ პროკურორთა რაოდენობა ; საზოგადოებრივი პროკურატურის პროექტის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების რაოდენობა ; არასრულწლოვნებთან დაკავშირებით მიღებული რეკომენდაციების რაოდენობა ; სისხლის სამართლის საქმისწარმოების ელექტრონული 34 სისტემის დახვეწა, ხოლო ადამიანური რესურსების მართვის ელექტრონული პროგრამისა და პროკურორთა დატვირთვის ელექტრონული მოდულის შექმნა და იმპლემენტაცია ; ტრენინგსაჭიროებების იდენტიფიცირებისათვის შექმნილი დოკუმენტებისა და ჩატარებული ტრენინგების რაოდენობა ; პროკურატურის თანამშრომელთა პროფესიული განვითარების სტანდარტის არსებობა ; პროკურატურაში მიღების დადგენილი და კონკურსის გავლისა და თანამდებობაზე დანიშვნის გაწერილი კრიტერიუმები და სტანდარტები ; საზოგადოებასთან ურთიერთობის სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავება და დამტკიცება, საზოგადოებისთვის ინფორმაციის მისაწოდებლად არსებული მექანიზმების სრულყოფის გზების ამსახველი დოკუმენტის შექმნა ; პრევენციის ფონდის პროექტის მომზადება ; ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებების ანალიზის საფუძველზე მომზადებული რეკომენდაციების რაოდენობა ; დანაშაულის პრევენციის სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის შექმნა ; საქართველოში კრიმინოგენური მდგომარეობის ამსახველი ანალიზების რაოდენობა ; მომზადებული კვლევების, ანალიზების, რეკომენდაციების, საკანონმდებლო ცვლილებებთან დაკავშირებული წინადადებებისა და არსებული პრაქტიკის ამსახველი ანგარიშების, რაოდენობა ; ადამიანის უფლებათა დარღვევის ფაქტებზე არსებული სისხლის სამართლის საქმეების შესწავლის საფუძველზე მომზადებული ანალიზების რაოდენობა ; დანაშაულის გამომწვევი მიზეზების დადგენის მიზნით განხორციელებული კვლევების რაოდენობა სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა (24 08) პროექტის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი ; სსიპ - სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა - ტექნიკის ინსტიტუტი ; სსიპ - ინსტიტუტი ოპტიკა ; სსიპ - მიკრო და ნანო ელექტრონიკის ინსტიტუტი ; სსიპ სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო - ტექნიკური ცენტრი დელტა ; სსიპ - რაფიელ დვალის მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი ; სსიპ - გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი საქართველოსა და მისი მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით სამეცნიერო კვლევების განხორციელება;მანქანათმშენებლობის, ტრანსპორტისა და სახალხო მეურნეობის სხვა დარგებისათვის ინოვაციური ტექნოლოგიებისა და ორიგინალური კონსტრუქციების დამუშავება;სამრეწველო ფეთქებადი მასალების ექსპერტიზა და ასევე, მათი გამოცდის მეთოდების სრულყოფის მიზნით სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოების განხორციელება;საქართველოს სამოქალაქო და სამხედრო დანიშნულების ინფრასტრუქტურის შემთხვევითი და ტერორისტული აფეთქებისაგან დაცვის ღონისძიებების შემუშავება;ტურისტული და სამხედრო დანიშნულების მსუბუქი საბაგირო გზების საპროექტო მასალის დამუშავება;პრიორიტეტული სამეცნიერო-კვლევითი, საცდელსაკონსტრუქტორო და საინოვაციო ტექნოლოგიური სამუშაოების განხორციელება ახალი მასალების, ნაკეთობების, მოწყობილობებისა და რთული ტექნიკური სისტემებისა და კომპლექსების შესაქმნელად;უპილოტო საფრენი აპარატების, სპეციალური დანიშნულების ავტომობილებისა და სამოქალაქო დანიშნულების პროდუქციის შექმნა (ჯავშანჟილეტებისა და ჩაფხუტების წარმოება და მოდერნიზაცია), შავი ზღვის სპეციფიური კლიმატური პირობების მოქმედების არეალში, როგორც ლითონთა და ლითონურ ნაკეთობათა კოროზიულ პრობლემებთან დაკავშირებული სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოების განხორციელება, ასევე არალითონური მასალების გამოცდა სხვადასხვა ხელოვნურად შექმნილ კლიმატურ პირობებში და კვების პროდუქტების შენახვის ხანგრძლივობისა და სხვადასხვა კლიმატური პარამეტრების განსაზღვრა;საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში არსებული ტექნიკის აღდგენა და მოდერნიზაციაში მონაწილეობის მიღება; ვადაგასული, გამოუყენებელი საბრძოლო მასალების, იარაღისა და სამხედრო ტექნიკის დახარისხების, შეფასების, უტილიზაციის, ფეთქებადი ნივთიერებების გადამუშავების, ჰუმანიტარული განაღმვითი საქმიანობის განხორციელების ღონისძიებებში მონაწილეობა;ინოვაციური ტექნოლოგიებისა და ახალი მასალების დამუშავება 35 პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის დარგში; მიკრო, ნანო და ოპტოელექტრონიკის ნაკეთობების შესაქმნელად სხვადასხვა ნახევარგამტარული მასალების საფუძველზე უნიფიცირებული ბაზური ტექნოლოგიის დამუშავება; ოპტიკური და ოპტოელექტრონული ხელსაწყოების შესწავლა, შექმნა და მოდერნიზაცია;ჰელიოენერგეტიკის განვითარების ხელშეწყობა;თანამედროვე მაღალტექნოლოგიური ნანოსითხეების შესწავლა, დამუშავება და შექმნა. სახელმწიფოს თავდაცვის უნარიანობისა და ეკონომიკური უსაფრთხოების დონის ამაღლება;საქართველოს სამოქალაქო და სამხედრო დანიშნულების ინფრასტრუქტურის შემთხვევითი და ტერორისტული აფეთქებისაგან დაცვა; საერთაშორისო სტანდარტების გათვალისწინებით ადგილობრივი სტანდარტებისა და მეთოდიკების შექმნა; ინოვაციური ტექნოლოგიების განვითარება და ახალი კლასის მასალების მიღება;მზის ენერგიის ფოტოელექტრული გარდამქმნელების ეფექტური გამოყენება;მეცნიერული კვლევებისა და საცდელ–საკონსტრუქტორო სამუშაოების ჩატარება;სამოქალაქო პროდუქციის სპექტრისა და მოცულობის მნიშვნელოვანი გაზრდა;სამუშაო ადგილების შექმნა. საპილოტე და ექსპერიმენტული ნიმუშების, მათი ტესტირებისა და გამოცდის ოქმების რაოდენობა ; პუბლიკაციების, პატენტებისა და საექსპერტო დასკვნების რაოდენობა სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლება (30 06) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საფინანსო-სამეურნეო დეპარტამენტი პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს ტერიტორიაზე სამოქალაქო უსაფრთხოების განხორციელების მიზნით შესაბამისი ღონისძიებების კოორდინაციისა და ორგანიზების სისტემის სრულყოფა და დახვეწა;საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების პრევენციის მზადყოფნა და ღონისძიებების განხორციელება/ ხელმძღვანელობა;სახანძრო უსაფრთხოების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელება და სახელმწიფო ზომების შემუშავება - რეალიზება, ხანძრების პროფილაქტიკისა და დასახლებების, ორგანიზაცია-დაწესებულებების ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვის სისტემის ეფექტურობის ამაღლება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი სამოქალაქო უსაფრთხოების მაღალი დონე. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების ოპერატიულობა და ხარისხი ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია (23 03) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური პროექტის აღწერა და მიზანი საფინანსო და ეკონომიკურ სფეროში დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა, ქვეყანაში ჯანსაღი კონკურენტუნარიანი გარემოს ხარისხის ამაღლება, კანონიერი სამეწარმეო საქმიანობის დაცვა და სამსახურში მწყობრი სისტემის ჩამოყალიბება;საქართველოსა და საზღვარგარეთის ქვეყნებში პერსონალის შერჩევის კრიტერიუმებისა და 36 პროცედურების კუთხით დაგროვილი გამოცდილების შესწავლა;საქრათველოს ეკონომიკურ საზღვრებზე კონტროლის გამკაცრება გადასახადების თავის არიდების ფაქტების აღკვეთის მიზნით, ასევე პრევენციული ღონისძიებების გატარება შემდგომში დანაშაულის ჩადენის თავის არიდების მიზნით. საგამოძიებო სამსახურის მართვის თანამედროვე პრინციპებზე გადაყვანა; პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საფინანსო და ფისკალურ სფეროში დანაშაულის დონის შემცირება და მინიმუმამდე დაყვანა; ქვეყანაში ჯანსაღი კონკურენტიანი გარემოს შექმნა. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები გადასახადების თავის არიდების ფაქტებისა და საქართველოს ეკონომიკურ საზღვრებზე საქონლის გაადგილებასთან დაკავშირებული წესების დარღვევის შემცირებული რაოდენობა ; პრევენციული მექანიზმების მეშვეობით აღკვეთილი დანაშაულების რაოდენობა ეროვნული საგანძურისა და დიპლომატიური წარმომადგენლობების დაცვის უსაფრთხოების დონის ამაღლება (30 02) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი პროექტის აღწერა და მიზანი დიპლომატიური მისიების და მათი ხელმძღვანელების რეზიდენციების, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი სახელმწიფო ობიექტების, ეროვნული საგანძურისა და საპატრიარქოს ობიექტების დაცვა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი დიპლომატიური მისიების, რეზიდენციების, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი სახელმწიფო ობიექტების, ეროვნული საგანძურის, საქართველოს საპატრიარქოსა და მნიშვნელოვანი ობიექტების უსაფრთხოების დაცვა. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები დიპლომატიური მისიების, რეზიდენციების, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი სახელმწიფო ობიექტების, ეროვნული საგანძურის, საქართველოს საპატრიარქოსა და მნიშვნელოვანი ობიექტების უსაფრთხოების დაცვა პენიტენციური სისტემის პოლიტიკის შემუშავება და მართვა (27 01) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი საერთაშორისო სტანდარტების პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბების მიზნით შესაბამისი პოლიტიკის შემუშავება და მისი განხორციელების კოორდინაცია;ურთიერთობების კოორდინაცია სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებებთან და ორგანიზაციებთან, თანამშრომლობის ხელშეკრულებებისა და მემორანდუმების გაფორმება. საქართველოს მიერ საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების ფარგლებში საქართველოს აეროპორტებში "გათავისუფლებული ფრენების" მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება (მათ შორის, წინა წლებში 37 წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა) (24 06) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს ევროპის ერთიან საჰაერო სივრცეში ინტეგრაციის პროცესის გაღრმავება;საერთაშორისო ანტიტერორისტული საქმიანობის ხელშეწყობა კომპეტენციის ფარგლებში;ფრენების უსაფრთხოებისა და საავიაციო უშიშროების დონის ამაღლება;აშშ-ს სამხედრო ავიაციის საჰაერო ნავიგაციით და პილოტაჟით უზრუნველყოფა;ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების წევრ სახელმწიფოებსა და „პარტნიორობა მშვიდობისათვის“ პროგრამაში მონაწილე სხვა სახელმწიფოებს შორის შეთანხმებით გათვალისწინებული პირობების შესრულების უზრუნველყოფა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ფრენის უსაფრთხოებისა და საავიაციო უშიშროების ხარისხის ამაღლება საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები საქართველოში ფრენის უსაფრთხოებისა და საავიაციო უშიშროების დონის ამაღლების თაობაზე დადებითი დასკვნის გამოტანა საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი (03 01) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი პროექტის აღწერა და მიზანი • სამხედრო აღმშენებლობისა და ქვეყნის თავდაცვის ორგანიზაციის მიმართულებით სტრატეგიული გადაწყვეტილებების შემუშავება და მათ ფარგლებში ეროვნული ინტერესებისათვის საფრთხის შემცველი ყველა ტიპის სიტუაციების მართვა უმაღლეს პოლიტიკურ დონეზე; სამხედრო ძალების რაოდენობის განსაზღვრა და პარლამენტისათვის წარდგენად.• საინფორმაციო-ანალიტიკური საქმიანობის მიმართულებით ქვეყნის თავდაცვის, უშიშროებისა და სამხედრო აღმშენებლობის საკითხებზე აქტების მომზადება და ექსპერტიზა, საინფორმაციო ანალიტიკური მასალების მომზადება და ამ მასალებით საქართველოს პრეზიდენტისა და უშიშროების საბჭოს წევრების უზრუნველყოფა;• ქვეყნის თავდაცვისა და უშიშროების სფეროში საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული საქმიანობის მიმართულებით საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს დასკვნებისა და გადაწყვეტილებების პროექტების მომზადება. კიბერუსაფრთხოების უზრუნველყოფა (29 04) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - კიბერუსაფრთხოების ბიურო პროექტის აღწერა და მიზანი კრიზისების დროს თავდაცვის სფეროში შემავალი კრიტიკული მნიშვნელობის მქონე ობიექტების შეუფერხებლად მუშაობის, ინფორმაციული სივრცის უსაფრთხოების, ინფორმაციული და კომუნიკაციური ტექნოლოგიების 38 პროგრამული და ტექნიკური დაცულობისა და ეფექტურად ფუნქციონირების უზრუნველყოფა;ინციდენტებზე სწრაფი რეაგირების ჯგუფის ჩამოყალიბებას და მათი სრული რეჟიმით ფუნქციონირება;თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლების კიბერუსაფრთხოების საკითხებში ნატოს სწავლებებში მონაწილეობისათვის მუდმივ ხელშეწყობა და მოსამზადებელი სამუშაოების განხორციელება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი თავდაცვის სისტემისა და კრიტიკული ობიექტების კიბერუსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად კიბერსივრცეში არსებულ საფრთხეებზე, რისკებსა და ინციდენტებზე რეაგირებისათვის მუდმივი მზადყოფნა. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 24/7 სწრაფი რეაგირების სამსახურის მიერ პრევენციული ზომების განხორციელება ; თავდაცვის სფეროში შემავალი კრიტიკული ობიექტების შეუფერხებელი მოქმედება დანაშაულის პრევენცია და ინოვაციური პროგრამები (26 07) პროექტის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი სსიპ - დანაშაულის პრევენციის ცენტრი დანაშაულის პირველი დონის პრევენციის ღონისძიებათა ბენეფიციარებზე მორგებული სხვადასხვა სახის ტრენინგების, სემინარების, დებატების, კონფერენციების ჩატარება, ანტინარკოტიკული, ტრეფიკინგის, ბულინგის წინააღმდეგ მიმართული აქტივობების, ბიზნეს მეწარმეობისა და სხვა მონათესავე სფეროების საფუძვლების შესწავლა და სამოქალაქო აქტივობის სხვა ღონისძიებების განხორციელება;პროექტის „ახალგაზრდული კლუბი“-ს ფარგლებში სხვადასხვა სახის კულტურული თუ სპორტული ღონისძიების, სამიზნე ჯგუფის საჭიროებებზე მორგებული ტრენინგებისა და საგანმანათლებლო სემინარების ჩატარება;დანაშაულის ჩადენის რისკ ჯგუფების საჭიროებების კვლევა, რისკ ჯგუფებთან მიკუთვნებულ არასრულწლოვანთა ერთიანი მონაცემთა ბაზის შექმნა და მათი ოჯახის წევრებთან მუშაობა, რისკ ჯგუფებთან მომუშავე სახელმწიფო სტრუქტურების საქმიანობის კოორდინირება და მეორე დონის პრევენციის სტრატეგიის შემუშავება;ყოფილ პატიმართა საზოგადოების სრულფასოვან წევრებად დაბრუნების ხელშემწყობი ღონისძიებების გატარება, ყოფილი პატიმრის ფიზიკური და ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მოგვარება, მათი სოციალური უნარების ამაღლება და პროფესიული გადამზადება და დასაქმებაში ხელშეწყობა;სოციალური მუშაკების პროფესიული უნარ-ჩვევების ამაღლება და ზოგადად ქვეყანაში სოციალური მუშაკის პროფესიის განვითარება;სისხლის სამართლებრივ პასუხისმგებლობას განრიდებულ არასრულწლოვანთათვის ადექვატური სერვისების მოძიება და შესაბამის პროგრამებში ჩართვა, პროგრამაში ჩართული პროფესიონალებისთვის (პროკურორები, სოციალური მუშაკები, მედიატორები) სპეციალური ტრენინგების განხორციელება და განრიდების ინსტრუმენტების ეფექტიანობის ამაღლება;მედიატორის საქმიანობის სტანდარტისა და ეთიკის კოდექსის შემუშავება, მედიატორის საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დადგენა;კვლევისა და სერვისების განვითარების ხელშეწყობა. პროგრამის სხვადასხვა მიმართულების ბენეფიციართა, მათ შორის, განრიდებული არასრულწლოვნების, ყოფილ პატიმართა რაოდენობრივი ზრდა;პროგრამის სხვადასხვა მიმართულებების განხორციელების გეოგრაფიული არეალის გაფართოება;ყოფილი პატიმრების დასაქმება და კერძო ბიზნეს ინიციატივების მხარდაჭერა;განრიდებულ ახალგაზრდებში განმეორებითი დანაშაულის ჩადენის თავიდან აცილება;განრიდებისა და მედიაციის პროგრამის სამართლებრივი ბაზის სრულყოფა;მედიაციის გამოყენების სფეროების გაფართოება და მედიაციის სახეების 39 დანერგვა;მედიატორების ეთიკის კოდექსის შექმნა და მედიატორის საქმიანობის სტანდარტის შემუშავება/დახვეწა;ყოფილ პატიმართა რეაბილიტაცია-რესოციალიზაციაზე მიმართული ქვეყნის მასშტაბით არსებული მომსახურებების ელექტრონული ბაზის განახლებასაგრანტო პროექტების ეფექტიანი მენეჯმენტის განხორციელება. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები განრიდების პროცენტული მაჩვენებლის 10%-ით გაზრდა იმ არასრულწლოვნებში, რომლებიც განრიდების კრიტერიუმებს აკმაყოფილებენ. პროგრამის ბენიფიციარების საერთო რაოდენობის 1000-მდე გაზრდა ; მედიატორების ეთიკის კოდექსისა და საქმიანობის სტანდარტების შესაბამისობა საერთაშორისო მოთხოვნებთან ; წლის განმავლობაში, 25-მდე ბიზნეს იდეის დაფინანსება, რომელთა ფარგლებშიც ყოფილმა პატიმრებმა წამოიწყეს ან/და განავითარეს ბიზნესი ; რისკ ჯგუფებთან სამუშაოდ, 3 ახალი რეგიონული რესურს ცენტრის ფუნქციონირების დაწყება ; ყოფილი პატიმრების ფიზიკური და ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მოსაგვარებლად სამედიცინო მომსახურებების მიწოდების ზრდა ყოველწლიურად 20%-ით ; პროგრამის სხვადასხვა მიმართულებაში ყოველწლიურად 20 000-მდე მონაწილის მათ შორის, განრიდებული არასრულწლოვნების, ყოფილი პატიმრების ჩართულობა ; ორგანიზაციის ვებ-გვერდზე არსებული ერთიანი მომსახურების ბაზაში დამატებული ახალი მომსახურებები ; წლის განმავლობაში სულ მცირე 120 ყოფილი პატიმრის დასაქმება ; წლის განმავლობაში განრიდებისა და მედიაციის პროგრამაში ჩართული არასრულწლოვნების მხრიდან რეციდივის არაუმეტეს 15%-იანი მაჩვენებლის შენარჩუნება ; პროექტი “ახალგაზრდული კლუბის“ გავრცელება ქვეყნის არანაკლებ 6 რაიონში ; პროექტი „ლიდერთა სახლის“ გავრცელება ქვეყნის არანაკლებ 14 რაიონში სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნა და მართვა (30 05) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების დეპარტამენტი პროექტის აღწერა და მიზანი სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების დაგროვებისა და მისი სწორად მართვის საკითხებში მეთოდოლოგიის შემუშავება და მარაგების შევსება. სახელმწიფო რეზერვების მატერიალურ ფასეულობათა ოპერაციების წარმოება, უიმედო დებიტორული დავალიანებების ბალანსიდან მოხსნა და ჩამოწერა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი შემუშავებული თანამედროვე მეთოდოლოგიის შესაბამისად დაგროვილი მარაგები და მათი მოვლა-პატრონობა. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები სახელმწიფო რეზერვების მატერიალურ ფასეულობათა ოპერაციების სრულყოფილად წარმოება სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო (30 07) პროექტის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო იარაღის შეძენის, შენახვის და ტარების, იარაღისა და საბრძოლო მასალის გადატანა-გადაზიდვის ან გადაგზავნის, იარაღის ცალკეული ეგზემპლარების საქართველოში შემოტანისა და საქართველოდან გატანის, ტირის, სასროლეთის 40 ან/და სასროლო-სანადირო სტენდის გახსნის ნებართვების და იარაღის რეგისტრაციის, მექანიკურ სატრანსპორტო საშუალებებზე გირავნობის, სატრანსპორტო საშუალებების, ნომრიანი აგრეგატებისა და სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის, მათი მისაბმელების რეგისტრაციის (რეგისტრაციაში ცვლილებები) პრცედურების დახვეწა თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით; სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მინიჭებაში და შესაბამისი მოწმობების გაცემაში საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარება, ინოვაციების დანერგვა და აღნიშნულის უზრუნველსაყოფად შესაბამისი სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა; მომსახურების სააგენტოს ინფრასტრუქტურის მშენებლობა/რეაბილიტაცია. საგანგებო და გადაუდებელი დახმარების ეფექტური სისტემის ფუნქციონირება (30 08) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - 112 საქმიანობის სფეროში შემავალი საგანგებო სიტუაციებისა და გადაუდებელი დახმარების აუცილებლობის შემთხვევათა შესახებ შეტყობინებების მიღების, საგანგებო სიტუაციებისა და გადაუდებელი დახმარების აუცილებლობის შემთხვევათა შესახებ მიღებული შეტყობინებების დამუშავების და მათზე რეაგირებისათვის შესაბამისი სუბიექტებისათვის ინფორმაციის დროული მიწოდების, საგანგებო სიტუაციებისა და გადაუდებელი დახმარების აუცილებლობის სხვა შემთხვევათა მართვის შესახებ უფლებამოსილ სუბიექტებთან კოორდინირებული მუშაობის, საგანგებო სიტუაციებსა და გადაუდებელი დახმარების აუცილებლობის შემთხვევებზე რეაგირების განმახორციელებელი უფლებამოსილი სუბიექტების დანიშნულების ადგილას მისვლამდე თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, მოქალაქეთათვის შესაბამისი კონსულტაციების გაწევის და აუცილებელი პირველადი ინფორმაციის პროექტის აღწერა და მიზანი მიწოდების მიზნით საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარება და შესაბამისი ინოვაციების დანერგვა; საგანგებო სიტუაციებისა და გადაუდებელი დახმარების აუცილებლობის შემთხვევებზე ქცევისა და მოქმედების აუცილებელი წესების შესახებ საზოგადოების ინფორმირება და ცნობიერების ამაღლება; საგანგებო სიტუაციებისა და გადაუდებელი დახმარების აუცილებლობის შემთხვევების შესახებ შესაბამისი სასწავლო პროგრამების შემუშავება და დანერგვა შესაბამის დაწესებულებებთან/ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით; მომსახურების ხარისხისა და ოპერატიულობის ამაღლების მიზნით შესაბამისი ინფარსტრუქტურის შექმნა და არსებულის რეაბილიტაცია. 41 რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი კოდი დასახელება 2015 წლის პროექტი მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 2016 წლის პროგნოზი 2017 წლის პროგნოზი 2018 წლის პროგნოზი 25 02 საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები 645,200.0 645,200.0 0.0 645,600.0 686,200.0 740,100.0 25 03 რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია 231,767.0 225,700.0 6,067.0 254,000.0 284,000.0 314,000.0 25 04 წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია 119,200.0 119,200.0 0.0 109,000.0 109,000.0 130,100.0 36 03 სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება 60,000.0 60,000.0 0.0 96,400.0 0.0 0.0 36 01 ენერგეტიკის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა 36,450.0 36,000.0 450.0 36,450.0 46,450.0 51,450.0 36 02 ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია 29,000.0 29,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24 05 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა 18,000.0 18,000.0 0.0 12,700.0 13,000.0 13,200.0 25 01 რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა 6,400.0 6,400.0 0.0 6,600.0 6,600.0 6,700.0 24 02 ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება 2,431.0 1,500.0 931.0 1,330.0 1,335.0 1,340.0 24 07 ბაქო - თბილისი - ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობისათვის მარაბდა ახალქალაქი - კარწახის მონაკვეთზე კერძო საკუთრებაში არსებული მიწების გამოსყიდვაკომპენსაცია 40.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24 14 სსიპ - სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო 4,096.0 0.0 4,096.0 3,950.0 4,000.0 4,100.0 24 13 სსიპ - საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური 3,940.0 0.0 3,940.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 42 კოდი დასახელება 2015 წლის პროექტი მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 2016 წლის პროგნოზი 2017 წლის პროგნოზი 2018 წლის პროგნოზი 24 11 სსიპ -საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო 7,107.0 0.0 7,107.0 6,670.0 6,937.0 7,006.0 24 12 სსიპ - სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო 3,344.0 0.0 3,344.0 4,000.0 4,500.0 5,000.0 1,166,975.0 1,141,040.0 25,935.0 1,179,700.0 1,165,022.0 1,275,996.0 სულ პრიორიტეტის დაფინანსება საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები (25 02) პროექტის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საავტომობილო გზების დეპარტამენტი გეოგრაფიული მდებარეობიდან გამომდინარე, საქართველომ შეიძინა ევროპისა და აზიის დამაკავშირებელი მნიშვნელოვანი სატრანსპორტო დერეფნის სტატუსი. ვინაიდან სატვირთო გადაზიდვების საკმაოდ დიდი ნაწილი ავტოტრანსპორტზე მოდის, სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მიმართულებას საავტომობილო გზები წარმოადგენს. საავტომობილო გადაზიდვებზე გაზრდილმა მოთხოვნამ განაპირობა არსებული გზების რეკონსტრუქციის, არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის განახლება-მოდერნიზება და ზოგ შემთხვევაში უსაფრთხო, ცენტრალური ქალაქების გვერდის ავლით, ახალი საგზაო მონაკვეთების მშენებლობის აუცილებლობა, რითაც გარკვეული ტერიტორიები გამოთავისუფლდება. აღნიშნული კი ტურიზმის განვითარების და ახალი ტურისტული ობიექტების მშენებლობის საფუძველი იქნება. საქართველოს საგზაო ქსელის ინტეგრირება საერთაშორისო საგზაო კომუნიკაციების სისტემაში, ქვეყნის საავტომობილო გზების გამტარუნარიანობის გაზრდა, ავტოსატრანსპორტო დერეფნის განვითარება და საერთაშორისო სატრანზიტო კონკურენტუნარიანობის ზრდა, სახელმწიფოთაშორისო და რეგიონთაშორისო ავტოსაგზაო კავშირების გაუმჯობესება, მოსახლეობის გაზრდილი ეკონომიკური აქტივობის, ინტენსიური ავტომობილიზაციის დონისა და გაზრდილი სატრანსპორტო ნაკადების დონესთან საავტომობილო საგზაო ქსელის განვითარების ტემპების შესაბამისობის უზრუნველყოფა. ქვეყნის საავტომობილო გზების გამტარუნარიანობის გაზრდა და საქართველოს საგზაო ქსელის ჩართვა საერთაშორისო საგზაო კომუნიკაციების სისტემაში; საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის მოდერნიზირებული და რეაბილიტირებული საგზაო 43 ინფრასტრუქტურა; მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება; რაიონულ ცენტრებთან, ასევე ისტორიულ ძეგლებთან და ტურისტულ ადგილებთან გამარტივებული დაკავშირება. გადაადგილებისათვის საჭირო დროის შემცირება. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები ავტოტრანსპორტის გადადგილების სიჩქარის გაზრდა, მგზავრობის დროის შემცირება, სატრანსპორტო დანახარჩების შემცირება ; ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობის უზრუნველყოფა ; გზებზე ავტოტრანსპორტის და მგზავრთა შეუფერხებელი, უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება ; საავტომობილო გზებზე ავტოტრანსპორტის ნაკადების, მათ შორის სატრანზიტო ავტომობილების ინტენსივობის გაზრდა ; სატრანზიტო გადაზიდვების საერთაშორისო კოლიდორებში საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის კონკურენტურიანობის გაზრდა საავტომობილო გზების პროგრამების მართვა (25 02 01) პროექტის განმახორციელებელი საავტომობილო გზების დეპარტამენტი პროექტის აღწერა და მიზანი საავტომობილო გზების ინფრასტრუქტურული პროექტების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელება, საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გზების მშნებლობა-რეაბილიტაციის ადმინისტრირება და მონიტორინგი. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი პროექტის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების შედეგად შესაბამისი მიზნების მიღწევა შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები ქვეპროგრამის შუალედური შედეგები შეესაბამება პროგრამის ინდიკატორებს გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა (25 02 02) პროექტის განმახორციელებელი საავტომობილო გზების დეპარტამენტის აპარატი საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია; პროექტის აღწერა და მიზანი რაიონულ და საკურორტო ცენტრებთან, ისტორიულ და კულტურულ ძეგლებთან ასევე, მოსაზღვრე ქვეყნებთან მისასვლელი საავტომობილო გზების პერიოდული შეკეთება და რეაბილიტაცია, რეკონსტრუქცია-მოდერნიზაცია და განვითარება; სტიქიური მოვლენების სალიკვიდაციო და პრევენციის მიზნით სამუშაოების ჩატარება; 44 საავტომობილო გზებზე სატრანსპორტო გადაზიდვების, მგზავრთა შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ჩატარებული სამუშაოების შედეგად აშენებული, მოდერნიზირებული და რეაბილიტირებული იქნება საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გზები, ასევე შეკეთდება და აღდგება ხიდები, რითაც მნიშვნელოვლად მოწესრიგდება რაიონულ ცენტრებთან, ასევე ისტორიულ ძეგლებთან და ტურისტულ ადგილებთან მისასვლელი გზები. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის სტეფანწმინდა-სამების ეკლესია საავტომობილო გზის კმ1-კმ6 მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობით გაუმჯობესდება გზაზე ავტოტრანსპორტისა და მგზავრთა უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება, ამაღლდება ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა, ხელი შეეწყობა ტურისტულ ინფრასტრუქტურის განვითარებას ; ქ. ქუთაისი (ნიკეას ქუჩა)– გეგუთის კვანძის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მოდერნიზაციის განხორციელებით უზრუნველყოფილი იქნება სატრანსპორტო ნაკადების უსაფრთხო გამტარიანობა ; სტიქიური მოვლენების სალიკვიდაციო და პრევენციის მიზნით ჩასატარებელი სამუშაოები ხელს შეუწყობს გზებისა და ხელოვნური ნაგებობების ცალკეული დაზიანებული მონაკვეთების დროულ აღდგენას, რითაც შეჩერებული იქნება მათი სრული დაზიანება და გზებზე მოძრაობის მოსალოდნელი შეფერხება ; 7000 კმ-მდე საავტომობილო გზას ჩაუტარდება მიმდინარე შეკეთება და შენახვა ზამთრის პერიოდში ; რეკონსტრუქცია– რეაბილიტაცია ჩაუტარდება 23 კმ-დე თიანეთი–ზარიძეები–ჟინვალის საავტომობილო გზას ; პერიოდული შეკეთება და რეაბილიტაცია ჩაუტარდება 120 კმ-დე საავტომობილო გზას ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა (25 02 03) პროექტის განმახორციელებელი საავტომობილო გზების დეპარტამენტი ; სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი პროგრამა მოიცავს ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობის სამუშაოების ჩატარებას. აღნიშნული საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა გაზრდის სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კოლიდორებში საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობას, უზრუნველყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ევროპა–კავკასია–აზიის სატრანსპორტო დერეფნის შემადგენილი ნაწილის ფოთი–თბილისი–წითელი ხიდის საავტომობილო გზის (E-60 ავტომაგისტრალი) რეკონსტრუქცია–მოდერნიზაცია და განვითარება. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობა, ავტოტრანსპორტის ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (25 03) 45 პროექტის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი ; შპს სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია ; შპს თეთნულდი დეველოპმენტი ; შპს ინფრასტრუქტურის განვითარების კომპანია ; საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს აპარატი ; შპს საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებში სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება და მათთან დაკავშირებული სხვადასხვა მომსახურებების შესყიდვა, ასევე სახელმწიფო მნიშვნელობის (ადმინისტრაციული, სტრატეგიული, სამხედრო, პოლიციური და სხვა დანიშნულების) ობიექტების სამშენებლო სარემონტო სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელება.ნაპირდავითი სამუშაოების უზრუნველყოფა, ასევე სამინისტროს მმართველობაში არსებული საწარმოების საოპერაციო ხარჯებისა და შესაბამისი ფუნქციური დავალებების შესასრულებლად წარმოებული სამშენებლო და სარეაბილიტაციო სამუშეოების და მათთან დაკავშირებული სხვადასხვა მომსახურებების შესყიდვა. ქვეყანაში ტურიზმის განვითარების მიზნით სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება; დონორების მიერ დაფინანსებული პროექტების მოსამზადებლად პროეტებისათვის საჭირო ღონისძიებების გატარება, საპროექტო დოკუმენტაციების მომზადება და ანალიზი; თვითმართველ ერთეულებში (გარდა ქალაქ თბილისისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისა) ნაგავსაყრელების მოწყობა და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გადამუშავება და უტილიზაცია. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება და თვითმართველ ერთეულებში რეგიონული ინფრასტურქტურის განვითარება; მუნიციპალიტეტებში საინვესტიციო მიმზიდველობის ამაღლება. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები ახალი სამუშაო ადგილების უზრუნველყოფა ; ადგილობრი თვითთმართველობებში რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურულა ; მუნიციპალიტეტებში მოზიდული ინვესტიციების მოცულობა წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია (25 04) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი ; შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“ ; საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს აპარატი პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს რეგიონებში მცხოვრები მოსახლეობის და ორგანიზაციების ეკოლოგიურად სუფთა, გაფილტრული, ზედაპირული გრუნტის წყლების მოხვედრისგან დაცული სასმელი წყალი 24 საათიანი მიწოდების რეჟიმით უზრუნველყოფა; საქართველოს დიდ ქალაქებსა და სოფლებში წყალმომარაგების და საკანალიზაციო სისტემების აღდგენა-რეაბილიტაცია; მუნიციპალიტეტებში წყალსადენის სათავე ნაგებობების მოწყობა და ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია; ტურისტულ-დასასვენებელ ცენტრებში წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება. 46 პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები საქართველოს რეგიონებში მაცხოვრებელი მოსახლეობის სასმელი წყლით მომარაგების გაუმჯობესება; მოწესრიგებული საკანალიზაციო სისტემები; საქართველოში ტურიზმის სექტორის განვითარებას. რეაბილიტირებული საკანალიზაციო სისტემები ; დღე-ღამეში წყლის მიწოდების ხანგძლივობა სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება (36 03) პროექტის განმახორციელებელი ენერგეტიკის სამინისტროს აპარატი ; სს სახელმწიფო ელექტროსისტემა პროექტის აღწერა და მიზანი ქვეყანაში არსებული მაღალი და საშუალო ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობა რეაბილიტაცია, მეზობელ ქვეყნებთან არსებული ელექტროგადამცემი ხაზების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა. სისტემის მოძველებული ქვესადგურების თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვა და სხვადასხვა სიმძლავრის ახალი ქვესადგურების მშენებლობა. თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის განვითარებისათვის შესაბამისი ელექტროგადამცემი ქსელის მოწყობა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი სისტემის მდგრადობისა და საექსპორტო პოტენციალის გაზრდა. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები ერთი ახალი 220 კვ ელექტროგადამცემი ორჯაჭვა ხაზის მშენებლობა ; ორი 8 კმ-იანი და ერთი 60 კმ სიგრძის 500 და 220 ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობა ; 1 ახალი 220/110 ქვესადგური „ხორგა“-ს მშენებლობა ; ორი 500 კვ ქვესადგურის რეაბილიტაცია. (ქვესადგური „ქსანი“-ს რეაბილიტაცია და ქვესადგური „მარნეული“-ს რეაბილიტაცია, გაფართოება) ; ერთი ახალი 500/220 კვ ქვესადგურის მშენებლობა ენერგეტიკის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა (36 01) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტო ; საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს აპარატი პროექტის აღწერა და მიზანი ენერგეტიკის უსაფრთხოების სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება, სახელმწიფო სტრატეგიისა და სახელმწიფო პროგრამების შესრულების მონიტორინგი და მათი განხორციელების კოორდინაცია.საქართველოს ენერგეტიკის დარგში ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა.ელექტროენერგიის დამატებითი, ალტერნატიული და განახლებადი წყაროების მოძიების, ენერგიის შემცველი წყაროების უპირატესი ათვისებისა და ამ კუთხით დარგის სტაბილური განვითარების უზრუნველსაყოფად სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება.ქვეყნის მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა. არსებული წილობრივი განაწილების ხელშეკრულებების შესრულების მონიტორინგი, მოქმედი ინვესტორების საქმიანობის კოორდინაცია, აღნიშნულის ფარგლებში ნავთობისა და გაზის ოპერაციების მონოტორინგი, 47 პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები კომპანიების ყოველწლიური სამუშაო გეგმების და ბიუჯეტების განხილვა, შეთანხმება და შესრულების მონიტორინგი.ინვესტორებისაგან ყველა სახის ტექნიკური ინფორმაციის მიღება, დამუშავება, სისტემატიზაცია, ნავთობისა და გაზის ოპერაციების წარმოების საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობის დადგენა, ნავთობისა და გაზის ოპერაციების, ნავთობის გადამუშავების, გაზის დამუშავების და ნავთობგაზპროდუქტების ტრანსპორტირების საქმიანობის ერთიანი მარეგულირებელი საფუძვლების შექმნა.ნავთობისა და გაზის რესურსების ათვისების და ნავთობის გადამუშავების სფეროში ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა.შავი ზღვის შელფის საქართველოს ნაწილზე ნახშირწყალბადების რესურსების ათვისების მიზნით პოტენციური ინვესტორების მოძიება.საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში (იმერეთის, კახეთის, შიდა და ქვემო ქართლის, სამეგრელოს, რაჭის, გურიისა და სამცხე-ჯავახეთის) გაზის გარეშე არსებული სოფლების (დაახლოებით 113 სოფელი) გაზიფიცირება.ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების მუდმივად მცხოვრები მოსახლეობის მიერ მოხმარებული ბუნებრივი აირის საფასურის ანაზღაურება შესაბამის პერიოდებში პროგრამით განსაზღვრული ბენეფიციარებისათვის. ქვეყნის ენერგეტიკული უსაფრთხოების და დამოუკიდებლობის დონის ამაღლება.ეკონომიკის სხვადასხვა დარგის განვითარება ენერგომომარაგების უზრუნველყოფის გზით.ენერგომატარებლებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა და მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება.ნავთობისა და გაზის ძებნა-ძიებისა და მოპოვების სფეროში ინვესტიციების მოზიდვა და გაზრდა.ახალი საბადოების გახსნა/ათვისება.საქართველოს ენერგოუსაფრთხოების და დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფა.თანამედროვე მოთხოვნების ნავთობ/გაზგადამამუშავებელი საწარმოების შექმნა, საერთაშორისო ნორმების შესაბამისი ტექნოლოგიების დანერგვა. ქვეყანაში უცხოური ინვესტიციების მოცულობა ; ახალი ჰიდროელექტროსადგურების რაოდენობა ; ქვეყნის ენერგოუსაფრთხოების დონისე ; ნავთობ/გაზპროდუქტების ეროვნული წარმოების განვითარება ენერგეტიკის სფეროში პოლიტიკის გატარება (36 01 01) პროექტის განმახორციელებელი ენერგეტიკის სამინისტრო ; სსიპ ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი ენერგეტიკის უსაფრთხოების სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება, სახელმწიფო სტრატეგიისა და სახელმწიფო პროგრამების შესრულების მონიტორინგი და მათი განხორციელების კოორდინაცია.საქართველოს ენერგეტიკის დარგში ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა.ელექტროენერგიის დამატებითი, ალტერნატიული და განახლებადი წყაროების მოძიების, ენერგიის შემცველი წყაროების უპირატესი ათვისებისა და ამ კუთხით დარგის სტაბილური განვითარების უზრუნველსაყოფად სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება.ქვეყნის მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა. არსებული წილობრივი განაწილების ხელშეკრულებების შესრულების მონიტორინგი, მოქმედი ინვესტორების საქმიანობის კოორდინაცია, აღნიშნულის ფარგლებში ნავთობისა და გაზის ოპერაციების მონოტორინგი, კომპანიების ყოველწლიური სამუშაო გეგმების და ბიუჯეტების განხილვა, შეთანხმება და შესრულების მონიტორინგი.ინვესტორებისაგან ყველა სახის ტექნიკური ინფორმაციის მიღება, დამუშავება, სისტემატიზაცია, ნავთობისა და გაზის ოპერაციების წარმოების საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობის დადგენა, ნავთობისა და გაზის ოპერაციების, ნავთობის გადამუშავების, გაზის დამუშავების და ნავთობგაზპროდუქტების ტრანსპორტირების საქმიანობის ერთიანი მარეგულირებელი საფუძვლების შექმნა.ნავთობისა და გაზის რესურსების ათვისების და ნავთობის გადამუშავების სფეროში ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა.შავი ზღვის შელფის საქართველოს ნაწილზე 48 ნახშირწყალბადების რესურსების ათვისების მიზნით პოტენციური ინვესტორების მოძიება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ქვეყნის ენერგეტიკული უსაფრთხოების და დამოუკიდებლობის დონის ამაღლება.ეკონომიკის სხვადასხვა დარგის განვითარება ენერგომომარაგების უზრუნველყოფის გზით.ენერგომატარებლებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა და მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება.ნავთობისა და გაზის ძებნა-ძიებისა და მოპოვების სფეროში ინვესტიციების მოზიდვა და გაზრდა.ახალი საბადოების გახსნა/ათვისება.საქართველოს ენერგოუსაფრთხოების და დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფა.თანამედროვე მოთხოვნების ნავთობ/გაზგადამამუშავებელი საწარმოების შექმნა, საერთაშორისო ნორმების შესაბამისი ტექნოლოგიების დანერგვა. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები ქვეყანაში უცხოური ინვესტიციების მოცულობა ; ნავთობ/გაზპროდუქტების ეროვნული წარმოების განვითარება ; ახალი ჰიდროელექტროსადგურების რაოდენობა ; ქვეყნის ენერგოუსაფრთხოების დონე მოსახლეობის ელექტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესება (36 01 02) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი პროგრამა მოიცავს გაზიფიცირების მე-2 ეტაპის სამუშაოების დაწყებას, კერძოდ: საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში (იმერეთის, კახეთის, შიდა და ქვემო ქართლის, სამეგრელოს, რაჭის, გურიისა და სამცხე-ჯავახეთის) გაზის გარეშე არსებული სოფლების (დაახლოებით 113 სოფელი) გაზიფიცირებას. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი პროექტის რეალიზაციის შედეგად საქართველოში ძირითადად გადაწყვეტილ იქნება ბუნებრივი აირის გარეშე არსებული აღნიშნული რეგიონების სოფლების გაზიფიცირების საკითხი. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი პროექტის რეალიზაციის შედეგად საქართველოში ძირითადად გადაწყვეტილ იქნება ბუნებრივი აირის გარეშე არსებული აღნიშნული რეგიონების სოფლების გაზიფიცირების საკითხი. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 113 სოფლის გაზიფიცირება ; ბუნებრივი აირის პოტენციური 32 904 ახალი აბონენტი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 113 სოფლის გაზიფიცირება ; ბუნებრივი აირის პოტენციური 32 904 ახალი აბონენტი ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების მოსახლეობისათვის მიწოდებული ბუნებრივი აირის ღირებულების ანაზღაურების ღონისძიება (36 01 03) 49 პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი განხორციელდება ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების მუდმივად მცხოვრები მოსახლეობის მიერ მოხმარებული ბუნებრივი აირის საფასურის ანაზღაურება შესაბამის პერიოდებში პროგრამით განსაზღვრული ბენეფიციარებისათვის. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ყაზბეგისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტებში მუდმივად მცხოვრები მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები პროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში სუბსიდირების მიმღები მოსახლეობის რაოდენობა ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია (36 02) პროექტის განმახორციელებელი შპს ენგურჰესი პროექტის აღწერა და მიზანი სახელმწიფო ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის განვითარება, რომელიც მოიცავს სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჰესების (ენგურჰესი და ვარდნილჰესების კასკადი) რეაბილიტაციას. კერძოდ: ვარდნილჰესების კასკადის რეაბილიტაცია. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი სახელმწიფო საკუთრებაში მყოფი ჰიდროელექტროსადგურების (ენგურჰესი, ვარდნილჰესების კასკადის პირველი საფეხური) საპროექტო სიმძლავრეზე გაყვანა, ელექტროენერგიის საპროექტო პარამეტრზე გაყვანა, სადგურის საიმედოობის ამაღლება. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები ვარდნილჰესების კასკადის პირველი საფეხურის ნომინალურ პარამეტრებზე გაყვანა, ელექტროენერგიის წარმოების გაზრდა 600 მლნ. კვტ. სთ.მდე. სადგურის საიმედოობის ამაღლება. ენგურჰესის ნორმალური ფუნქციონირების ხელშეწყობა ; ენერგოსისტემის მდგრადი ფუნქციონირება ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა (24 05) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია პროექტის აღწერა და მიზანი ტურისტული ინდუსტრიის განვითარების ხელშეწყობა და ტურისტული პროდუქტის დივერსიფიკაცია;შიდა და საერთაშორისო ბაზრებზე ქვეყნის ტურისტული პოტენციალის პოპულარიზაციის მიზნით სხვადასხვა საერთაშორისო სპორტული, კულტურული, მარკეტინგული და სხვა ღონისძიებების გარკვეული სარეკლამო აქტივობების დაგეგმვა და განხორციელება, რომელიც ხელს შეუწყობს ქვეყნის რეკლამირებას არა მარტო ერთ კონკრეტულ ქვეყნაში, არამედ იმ ქვეყნების მოსახლეობაშიც, საიდანაც წარმოდგენილები იქნებიან ღონისძიებებზე;საქართველოს ტურისტული პოტენციალის, არსებული ტურისტული პროდუქტების შესახებ ფართო მასებისათვის ინფორმაციის მიწოდების მიზნით 50 პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები სარეკლამო მასალების მომზადება (ბეჭდვითი, აუდიო და ვიდეო პროდუქცია, სასაჩუქრე აქსესუარები);შიდა და საერთაშორისო ტურისტისათვის საქართველოს შესახებ ინფორმაციის სწრაფად და ეფექტურად მიწოდების მიზნით ბიზნეს-სივრცეში საძიებო სისტემის დახვეწა და პრიორიტეტულ ბაზრებზე ვებ-მარკეტინგის კამპანიის ჩატარება;სხვადასხვა ქვეყნების წამყვანი მასმედიის საშუალებებისა და მსხვილი ტურ-ოპერატორებისათვის პრეს და გაცნობითი ტურების ორგანიზება საქართველოს რეგიონებში;საქართველოს, როგორც ტურისტული ქვეყნის, პოზიციონირებისა და ტურისტული ნაკადის გაზრდის მიზნით საერთაშორისო გამოფენა-ბაზრობებში მონაწილეობის მიღება, ასევე საქართველოს დღეების ორგანიზება ქვეყნისათვის პრიორიტეტულ ბაზრებზე (ქვეყნის ტურისტული სტენდი, სამზარეულოსა და ღვინის პოპულარიზაციის მიზნით ქართული კერძებისა და ღვინის დაგემოვნება, კულტურის წარმოჩენის მიზნით ცნობილი შემსრულებლების მონაწილეობით ღონისძიებების გამართვა);ტურისტული ინფრასტრუქტურის ახალი ერთეულების შექმნა და არსებულების განახლება, საინფორმაციო-საინტერპრეტაციო დაფების დამზადება და რეგიონებში განთავსება;საქართველოს ტურისტული პოტენციალის სრული შესწავლა და ინვენტარიზაცია, სტატისტიკური კვლევების ჩატარება და საერთაშორისო ბაზრების შესწავლა შესაბამისი მარკეტინგული კამპანიების დასაგეგმად, მსოფლიოში ტურიზმის სფეროში არსებული სტანდარტების დანერგვა და უცხოურ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ურთიერთთანამშრომლობის გაღრმავება. ქვეყნისა და ცალკეული რეგიონების დონეზე ტურიზმის განვითარების სწორი დაგეგმარება სხვადასხვა ქვეყნის საუკეთესო მაგალითების გაზიარებით და მათთან მჭიდრო თანამშრომლობით;მრავალფეროვანი ტურისტული პროდუქტის შექმნა, რაც განაპირობებს ქვეყნის კონკურენტუნარიანობისა და მის მიმართ ინტერესის გაზრდას; მცირე ტურისტული ინფრასტრუქტურის და ტურისტების მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება;შიდა და საერთაშორისო ბაზარზე ქვეყნის ცნობადობის ამაღლება, საქართველოს ტურისტული პოტენციალით დაინტერესება და შესაბამისად ტურისტული ნაკადების მომატება;ტურიზმის სფეროში დასაქმებულთა რაოდენობის ზრდა. ქართველი და უცხოელი ტურისტების რაოდენობა ; საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე ქვეყნის და მისი ტურისტული პოტენციალის ცნობადობა რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა (25 01) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს აპარატი პროექტის აღწერა და მიზანი რეგიონული განვითარების პოლიტიკის შემუშავება, დეცენტრალიზაციისა და თვითმმართველობის განვითარების მიმართულებით არსებული რეფორმების განხორციელება, მოქალაქეების მაქსიმაური გააქტიურება და უშაალო ჩართულობა მართვის პროცესში, რეფორმის შედეგად თითოეულ დასახლებაში საზოგადოებრივი თვითმართველობის შექმნა და კოორდინაცია; თვითმმართველი ერთეულების რაოდენობის გაზრდა და გაძლიერება ფუნქციური და მატერიალური თვალსაზრისით, სამხარეო მმართველობის დონეზე სამხარეო თვითმმართველობის ძირითადი კომპონენტების დანერგვა; საზოგადოებრივი თვითმმართველობის ფორმირება თითოეულ დასახლებაში; მუნიციპალური თვითმმართველობების ტერიტორიული ოპტიმიზაცია და გაძლიერება; სამხარეო ხელისუფლებაში თვითმმართველობის ელემენტების დამკვიდრება; სახელმწიფო ზედამხედველობის ეფექტური მექანიზმების შექმნა; 51 რეფორმირების პროცესის სამართლებრივი, ტექნიკური და რესურსული უზრუნველყოფა; საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების ქსელის განვითარების, დაპროექტებისა და სამეცნიერო-ტექნიკური პროგრესის საკითხებში ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება; განსაკუთრებული მნიშვნელობის მქონე სახელმწიფოებრივი ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების მონიტორინგი;ტურიზმისათვის საჭირო ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების პოლიტიკის შემუშავება; საქართველოს მოსახლეობის წყლით მომარაგების სისტემების დანერგვისა და ხელშეწყობის ღონისძიებათა განხორციელების უზრუნველყოფა; საქართველოს მოქალაქეთა სამხედრო აღრიცხვის, სამხედრო სამსახურისთვის მომზადებისა და გაწვევის კოორდინაცია. თვითმართველ ერთეულებში (გარდა ქალაქ თბილისისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისა) ნაგავსაყრელების მოწყობისათვის საჭირო პოლიტიკის შემუშავება და დაგეგმვა. რეგიონებში სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალის მონიტორინგი. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად განვითარებული ინფრასტრუქტურა და რეგიონული მმართველობა. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები კვალიფიციური კადრები ადგილობრივ თვითმმართველობებში ; მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება (24 02) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირების დახვეწა, საქართველოს კანონმდებლობის ევროპულ კანონმდებლობასთან დაახლოება DCFTA-ით გათვალისწინებული პერიოდის შესაბამისად (ევროპული ახალი და გლობალური მიდგომის 16 დირექტივასთან დაახლოება და ასევე, მათი იმპლემენტაცია);საქართველოში სამრეწველო პროდუქტების ბაზარზე ზედამხედველობის სისტემის შექმნის მიზნით, ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს ინსტიტუციური განვითარების გეგმის შემუშავება;ტექნიკური რეგლამენტების შესაბამისად კანონქვემდებარე ნორმატიული ბაზის შემუშავება და ასევე, სააგენტოს თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება;სსიპ - ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს მიერ კომპეტენციის ფარგლებში, შესაბამისი ტექნიკური რეგლამენტებით განსაზღვრულ სამრეწველო პროდუქტებზე, ზედამხედველობის პროაქტიულ (გეგმიური) სისტემასთან ერთად რეაქტიული (ინსპექტირება რისკის შესახებ მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე) სისტემის დანერგვა;განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობისა და სამრეწველო დანიშნულების ფეთქებადი მასალების გამოყენებაზე ნებართვების გაცემის ელექტრონული (ონლაინ) სისტემის დანერგვა; 52 პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები საქართველოს კანონმდებლობის დაახლოება ევროკავშირის ახალი და გლობალური მიდგომის დირექტივების მოთხოვნებთან;ბაზარზე უსაფრთხო პროდუქტის განთავსების ხელშეწყობა; ბაზარზე ზედამხედველობის სისტემის გაუმჯობესება;სამრეწველო პროდუქტის ბაზარზე რეაქტიული და პროაქტიული ფორმით ზედამხედველობა;სანებართვო დოკუმენტაციის ანალიზისა და ნებართვების გაცემის დროს შემცირება;სამეწარმეო გარემოს გაუმჯობესება. ევროდირექტივების შესაბამისი ქართული ტექნიკური რეგლამენტების რაოდენობა ; მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველ ობიექტებზე ავარიული/უბედური შემთხვევების სტატისტიკური მაჩვენებელი ; განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობისა და სამრეწველო დანიშნულების ფეთქებადი მასალების გამოყენების თაობაზე გაცემული ნებართვების რაოდენობა ბაქო - თბილისი - ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობისათვის მარაბდა - ახალქალაქი - კარწახის მონაკვეთზე კერძო საკუთრებაში არსებული მიწების გამოსყიდვა- კომპენსაცია (24 07) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი ყარსი-ახალქალაქის სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობის ხელშეწყობის მიზნით, მარაბდიდან კარწახის მიმართულებით თურქეთის საზღვრამდე მდებარე კერძო მიწის ნაკვეთების გამოსყიდვა და ამ პროცესთან დაკავშირებული მომსახურების გაწევა, შესასყიდი მიწის ნაკვეთების ტექნიკური და იურიდიული ბაზის მომზადება ნასყიდობის გარიგების გასაფორმებლად, საკუთრების უფლების რეგისტრაცია მყიდველზე, პრობლემური ნაკვეთების იურიდიული და ტექნიკური ბაზის გამართვა და ინდივიდუალური საკომპენსაციო შეთავაზების მომზადება თანდართული გრაფიკული მონაცემებით და რუკით. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი გადაზიდული ტვირთების მოცულობისა და გადაყვანილი მგზავრების რიცხვის გაზრდა;ევროპიდან აზიისა და უკუმიმართულებით, სარკინიგზო ტრანსპორტით, სატვირთო გადაზიდვების გამარტივებული პროცედურებით გადაზიდვების მრავალმხრივი შეთანხმებების გაფორმება. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები მგზავრთნაკადების და ტვირთნაკადების რაოდენობა სსიპ - სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო (24 14) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი „საქართველოსა და ევროკავშირსა და მის წევრ სახელმწიფოებს შორის ერთიანი საჰაერო სივრცის შესახებ’’ (ECAA) შეთანხმების გათვალისწინებული რეგულაციებისა და დირექტივების ქართულ საავიაციო კანონმდებლობაში ასახვა;საქართველოს საავიაციო დარგისათვის პრიორიტეტული რეგულაციებისა და დირექტივების განსაზღვრა, მათი დანერგვის დროში გაწერა, სამართლებრივი ანალიზი და ამ მიზნით, შესაბამისი დასკვნებისა და წინადადებების შემუშავება;ევროპის საავიაციო უსაფრთხოების სააგენტოს (EASA) PART 145-ის, PART M-ის, PART 147-ის და PART 66-ის 53 რეგლამენტების დანეგრვა;სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის (ICAO) აუდიტის შედეგად გამოვლენილი ნაკლოვანებების გამოსასწორებლად მაკორექტირებელი ღონისძიებების განხორციელება. სსიპ - საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური (24 13) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური პროექტის აღწერა და მიზანი სამსახურის მუშაობის გაუმჯობესების მიზნით სანავიგაციო ნიშნებისა და მოწყობილობების ჩანაცვლება/მოდერნიზაცია;უსაფრთხო ნაოსნობის მხარდასაჭერად სანავიგაციო ქაღალდის და ელექტრონული რუქების ახალი სახეობებისა და მონაცემების განვითარება/ კორექტირება;სამსახურის საზღვაო სანავიგაციო მოწყობილობებისა და საშუალებების სამეთვალყურეო მონიტორინგული სისტემით უზრუნველყოფა;სანავიგაციო გაფრთხილებების გავრცელების არეალის გაზრდა;პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლების უზრუნველყოფა;ჰიდროგრაფიულ კონფერენციებში და სემინარებში მონაწილეობის მიღება. სსიპ -საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო (24 11) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი საკანონმდებლო ცვლილებების მომზადება;პროექტ „TRACECA 2"–ის ფარგლებში საზღვაო უსაფრთხოებასა და უშიშროებაში სემინარებისა და ტრეინინგების განსახორციელება;საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის VIMSAS (Voluntary IMO Audit Scheme) ნებაყოფლობითი აუდიტის შედეგების მონიტორინგი და შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება;საპილოტე პროექტის „მსოფლიო საზღვაო სატრანსპორტო ინდუსტრიის ტრანსფორმაცია მხუთავი გაზების გამოყოფის შემცირებისაკენ - ენერგო ეფექტურობის ამაღლების გზით (Transforming the Global Maritime Transport Industry towards a Low Carbon Future through Improved Energy)" განხორციელება;საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის (IMO) მიერ დაგეგმილ სემინარებსა და შეხვედრებში მონაწილეობის მიღება. სსიპ - სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო (24 12) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტის მომზადება;ელექტრონული აღრიცხვის ბაზის სისტემის სრულყოფა;სააგენტოს სპეციალისტთა და მეწარმეთა (მენეჯერები/მძღოლები) გადამზადება;თანამედროვე სიმულატორების დანერგვა;საერთაშორისო აქტივობების გაძლიერება;დარგის მონიტორინგის ეფექტური მექანიზმების შემუშავება;სავიზო პროცედურების ხელშეწყობა;ეკოლოგიურად სუფთა ტრანსპორტის განვითარების ხელშეწყობა. 54 განათლება, მეცნიერება და პროფესიული მომზადება კოდი დასახელება 2015 წლის პროექტი მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 2016 წლის პროგნოზი 2017 წლის პროგნოზი 2018 წლის პროგნოზი 32 02 ზოგადი განათლება 498,192.0 497,912.0 280.0 579,900.0 629,700.0 699,500.0 32 04 უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო კვლევების პროგრამა 380,496.0 155,248.0 225,248.0 360,000.0 370,000.0 375,000.0 32 05 საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება 97,395.0 97,395.0 0.0 110,000.0 130,000.0 130,000.0 32 06 ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს 48,900.0 48,900.0 0.0 80,000.0 85,000.0 85,000.0 32 03 პროფესიული განათლება 48,399.0 36,040.0 12,359.0 54,700.0 64,800.0 69,900.0 29 02 სამხედრო განათლების განვითარება 19,332.0 19,052.0 280.0 22,280.0 22,280.0 22,280.0 32 01 განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა 20,189.0 18,405.0 1,784.0 18,000.0 18,100.0 18,100.0 33 03 სახელოვნებო განათლების სისტემის ხელშეწყობა 21,760.0 14,160.0 7,600.0 22,000.0 22,800.0 23,700.0 01 02 საბიბლიოთეკო საქმიანობა 7,990.7 7,990.7 0.0 7,340.0 7,707.0 8,093.0 30 03 სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის მაღალკვალიციფიური კადრების მომზადება– გადამზადება და სასწავლო პროცესის ხელშეწყობა 7,492.0 6,742.0 750.0 13,450.0 8,750.0 8,650.0 26 04 იუსტიციის სამინისტროს სისტემის თანამშრომელთა გადამზადება და სასწავლო ცენტრის განვითარება 3,200.0 2,500.0 700.0 3,200.0 3,200.0 3,200.0 09 02 მოსამართლეებისა და სასამართლოს თანამშრომლების მომზადება-გადამზადება 1,340.0 1,315.0 25.0 1,325.0 1,325.0 1,325.0 23 05 საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება 1,400.0 1,100.0 300.0 1,400.0 1,500.0 1,600.0 55 კოდი დასახელება 2015 წლის პროექტი მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 2016 წლის პროგნოზი 2017 წლის პროგნოზი 2018 წლის პროგნოზი 27 03 სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემისათვის თანამშრომელთა მომზადება და პროფესიული განვითარება 1,006.0 1,006.0 0.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 01 03 ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირება 450.0 450.0 0.0 500.0 500.0 550.0 28 02 მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში 410.0 400.0 10.0 410.0 415.0 415.0 60 00 სსიპ - საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი „საქპატენტი“ 8,047.0 0.0 8,047.0 7,000.0 7,200.0 7,400.0 24 10 სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია 4,062.0 0.0 4,062.0 4,375.0 4,500.0 4,600.0 1,170,060.7 908,615.7 261,445.0 1,287,080.0 1,378,977.0 1,460,513.0 სულ პრიორიტეტის დაფინანსება ზოგადი განათლება (32 02) პროექტის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს აპარატი ; სსიპ – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის აპარატი ; სსიპ – საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური ; სსიპ – მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის აპარატი ; სსიპ – გამოცდების ეროვნული ცენტრის აპარატი ზოგადი განათლების ღიაობა და თანაბარი ხელმისაწვდომობა ყველასთვის მთელი სიცოცხლის განმავლობაში, ინკლუზიური სწავლების გაფართოება; საქართველოს ზოგადი განათლების სისტემის საერთაშორისო საგანმანათლებლო სივრცეში ჩართვა, ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების ფინანსური რესურსებით უზრუნველყოფა, რომლებიც მათ შესაძლებლობას მისცემს, სრულად განახორციელონ მათთვის დაკისრებული ფუნქცია-მოვალეობები; მასწავლებელთა კვალიფიკაციის დონის ამაღლება და მათი ხელფასების ეტაპობრივი ზრდა. ეროვნული შეფასებების, ეროვნული სასწავლო გეგმის შემუშავების და აკრედიტაციის სისტემების ჩამოყალიბება, 56 სწავლების ხარისხის დადგენისა და შეფასების მეშვეობით ზოგადსაგანმანათლებლო პროცესის დაგეგმვა და მართვა; საქართველოს საჯარო სკოლების ყველა კლასის მოსწავლისათვის, ასევე კერძო სკოლების სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისა და 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული მეომრების მოსწავლე შვილებისათვის სასკოლო სახელმძღვანელოების უფასოდ გაცემა; ეთნიკურად არაქართველი მოსწავლეებისათვის ქართული ენის სწავლების ხელშეწყობა; საერთაშორისო ასპარეზზე ქართველი ახალგაზრდების კონკურენტუნარიანობის ამაღლების მიზნით ინგლისური ენის სწავლების გაძლიერება; საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში ძალადობის აღმოფხვრა და დისციპლინის გაუმჯობესება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები ყველა მოქალაქისათვის ხარისხიანი ზოგადი განათლების მიღების შესაძლებლობის უზრუნველყოფა; ზოგადი განათლების შესაბამისი საფეხურის კურსდამთავრებულთა განათლების დონის ამაღლება. ზოგადსაგანმანათლებლო პროცესში ჩართულ მოსწავლეთა პროცენტული მაჩვენებელი შესაბამისი ასაკის ბავშვების მთლიან რაოდენობასთან ; წლის განმავლობაში დაფინანსებული სხვადასხვა ტიპის საგანმანათლებლო პროექტების რაოდენობა ; ზოგადი განათლების შესაბამისი საფეხურის კურსდამთავრებულთა რაოდენობა ; თითოეულ ასაკობრივი ჯგუფში მოსწავლეთა არანაკლებ 85%-ის ზოგადი განათლების დონის შესაბამისობა საგანმანათლებლო სტანდარტებთან ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსება (32 02 01) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსების განხორციელება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, ზოგადი განათლების დასაფინანსებლად ერთ მოსწავლეზე გათვლილი ფინანსური ნორმატივისა და მისი შესაბამისი სტანდარტული ვაუჩერის, ეროვნული სასწავლო გეგმით განსაზღვრული მოსწავლეთა რაოდენობის, სპეცილაური საგანმამანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეთა რაოდენობის, მასწავლებელთა საათობრივი დატვირთვის, სერტიფიცირებული მასწავლებლების, ადმინისტრაციული და სხვა ხარჯების გათვალისწინებით პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ყველა ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის უზრუნველყოფა შესაბამისი დაფინანსებით; მოსწავლეთათვის ხარისხიანი ზოგადი განათლების მიღების უზრუნველყოფა. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები საჯარო სკოლების 100% ფლობს მოსწავლეთათვის ხარისხიანი ზოგადი განათლების მისაწოდებლად საჭირო ფინანსურ რესურსს 57 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა (32 02 02) პროექტის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები სსიპ – მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი მასწავლებელთა პროფესიული განვითარება და კვალიფიკაციის ხარისხის ამაღლება;სკოლაში სწავლების ხარისხის გაუმჯობესება, მასწავლებლის პროფესიული ცოდნისა და საქმიანობის განმსაზღვრელი მაღალი სტანდარტის დამკვიდრება, მასწავლებლის პროფესიის სტატუსის ამაღლება, მათთვის საგანმანათლებლო სიახლეების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება, ცოდნის ხარისხის საერთაშორისო სტანდარტებისადმი და მოთხოვნებისადმი გათანაბრება; ქართული ენის გაძლიერებული სწავლების პროცესის გაგრძელება ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში;საერთაშორისო ასპარეზზე ქართველი ახალგაზრდების კონკურენტუნარიანობის ამაღლების მიზნით უცხოური ენების სწავლების გაძლიერება; მასწავლებელთა ეტაპობრივი პროფესიული განვითარება და კლავალიფიკაციის ხარისხის ამაღლება;სერთიფიცირებული მასწავლებლების რაოდენობა; ეთნიკური უმცირესობებისათვის ქართული ენის ცოდნის დონის ამაღლება, რაც შესაძლებელს გახდის მათ ჩართვას, როგორც საქართველოს საგანმანათლებლო, ასევე სამუშაო სექტორში; მოსწავლეების გაუმჯობესებული უცხო ენების ცოდნის დონე; ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების მოსწავლეების მაღალი მომზადების დონე სხვადასხვა გამოცდებსა თუ ოლიმპიადებში ; სერთიფიცირებული მასწავლებლების რაოდენობა ; სახელმძღვანელოების და ტესტების მომზადება ელექტრონული სახით, მათი ჩაწერა კომპაქტ-დისკზე (500 ცალი) და დარიგება იმ უმაღლეს სწავლებლებსა და ცენტრებში,, სადაც ქართული ისწავლება როგორც უცხო ენა ; საქართველოს საგანმანათლებლო და სამუშაო სექტორში ჩართული ეთნიკური უმცირესობების რაოდენობა ; დატრენინგებული მასწავლებლების რაოდენობა უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა (32 02 03) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში მოსწავლეთა უსაფრთხო გარემოს შექმნა; ყველა ბავშვისა და ახალგაზრდისათვის ზოგადი განათლებისა და განვითარების თანაბარი შესაძლებლობების, ჯანსაღი და უსაფრთხო სასწავლო გარემოს შექმნის უზრუნველყოფა; პროექტის აღწერა და მიზანი ქცევითი და ემოციური პრობლემების მქონე სკოლის მოსწავლეებისა და მათი ოჯახის წევრების კვალიფიციურ ფსიქოსოციალურ მომსახურებით უზრუნველყოფა; საჯარო სკოლებში პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის ხელშეწყობის მიზნით, მოსწავლეთათვის შესაბამისი გაკვეთილების, ექსკურსიებისა და გაფართოებული შეხვედრების ჩატარება მათი შესაძლებლობებისა და უნარების გამოვლენის გზით; 58 პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები სისხლის სამართლის რეფორმის ფარგლებში ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში მოსწავლეთა ძალადობის, მათ მიერ ცივი და ცეცხლსასროლი იარაღების ტარების, ალკოჰოლური და ნარკოტიკული საშუალებების გავრცელების/გამოყენების პრევენცია და აღმოფხვრა. ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში დარღვევების შემცირებული რაოდენობა, გაცდენილი გაკვეთილების შემცირებული რაოდენობა; მოსწავლეთათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა და მათი ზოგადი განათლების ხელშეწყობა; საზოგადოებაში მანდატურის სამსახურის გაზრდილი ნდობა. საგანმანათლებლო დაწესებულებებში კონფლიქტების, ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულების შემცირება ; საჯარო სკოლის მოსწავლეთა რაოდენობა, რომლებთაც გაეწიათ ფსიქო-სოციალური მომსახურება ; გაკვეთილებზე დასწრების მაჩვენებლის გაუმჯობესება ; საჯარო სკოლის მოსწავლეთა რაოდენობა, რომლებიც ჩართული იყვნენ პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის პროგრამით გათვალისწინებულ აქტივობებში წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება (32 02 04) პროექტის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ; სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი ; საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს აპარატი მოსწავლეთა ინტელექტუალური განვითარების, ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული საგნების სწავლებისა და თანაბრად კონკურენტულ გარემოში ახალგაზრდების შესაძლებლობების რეალიზების ხელშეწყობისა და საერთაშორისო დონეზე მათი წარმოჩენის მიზნით, სხვადასხვა ეროვნული და საერთაშორისო ოლიმპიადების ორგანიზება;წარჩინებული მოსწავლეების ოქროსა და ვერცხლის მედლებით დაჯილდოება; მოსწავლეთა ზოგადი განათლების განვითარებაზე ორიენტირებული განსაკუთრებით საინტერესო პროექტების დაფინანსება; სკოლებისათვის სხვადასხვა თემატური და კალენდარული დღისადმი მიძღვნილი კონკურსების გამოცხადება. წარჩინებული მოსწავლეების ოქროსა და ვერცხლის მედლებით დაჯილდოება; პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები ფიზიკის, მათემატიკის, ინფორმატიკისა და ბიოლოგიის საერთაშორისო ოლიმპიადებში წარმატებით მონაწილე საქართველოს დაკომპლექტებული ნაკრები გუნდები; მოსწავლეების ამაღლებული მოტივაციის დონე. სასწავლო წლის განმავლობაში ჩატარებული კონკურსების რაოდენობა ; საერთაშორისო ოლიმპიადებში მონაწილე მოსწავლეების და ფულადი პრემიით დაჯილდოვებული მოსწავლეებისა და სკოლების რაოდენობა ; წლის განმავლობაში დაფინანსებული სხვადასხვა ტიპის საგანმანათლებლო პროექტების რაოდენობა ; სასწავლო წლის ბოლოს წარჩინებულ მოსწავლეებზე გაცემული მედლების რაოდენობა 59 განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვების საგანმანათლებლო და საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა და ინკლუზიური განათლების განვითარება (32 02 05) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს აპარატი საჯარო სკოლებში სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეთა განათლების ხარისხის გაუმჯობესებაზე ზრუნვა, მათთვის შესაბამისი გარემოს უზრუნველყოფა; ინკლუზიური განათლების მულტიდისციპლინური გუნდის სპეციალისტების მიერ სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეების შეფასება; საჯარო სკოლებისათვის დახმარებისა და კონსულტაციების გაწევა ინდივიდუალური სასწავლო გეგმებით მუშაობასთან დაკავშირებით; ინკლუზიური განათლების საკითხებში სპეციალური პედაგოგების გადამზადება; პროექტის აღწერა და მიზანი საჯარო სკოლების მოსწავლეების, სტუდენტებისა და სოციალურად დაუცველი, მზრუნველობამოკლებული, განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე, დევნილი, რეპატრირებული და ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი მოზარდების ინტეგრაციისა და სოციალიზაციის ხელშეწყობა, აგრეთვე სათემო აქტივობების დაგეგმვისა და განხორციელების გზით მათში საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართვის სურვილის გაღვიძება; სპეციალური საგანმანათლებლო დაწესებულებების ბენეფიციარების უზრუნველყოფა სრული სახელმწიფო სადღეღამისო ან დღის მომსახურებით, სადაც ინდივიდუალური საჭიროებების, ასაკისა და შესაძლებლობების გათვალისწინებით მოხდება სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბენეფიციართა განვითარებაზე ზრუნვა. ინკლუზიური განათლების პროცესის განვითარება და მონიტორინგი;საჯარო სკოლებში ინკლუზიური განათლების დანერგვის გაუმჯობესებული პროცესი, კერძოდ, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეებისათვის სპეციალიზირებული ინვენტარი, ტექნიკა, განმავითარებელი თვალსაჩინოებები და სათამაშოებით აღჭურვილი რესურსოთახები; პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი მულტიდისციპლინარული გუნდის მიერ შეფასებული სამასზე მეტი ბავშვის საგანმანათლებლო საჭიროება, ორასზე მეტი საჯარო სკოლის კონსულტაცია ინდივიდუალური სასწავლო გეგმებით მუშაობასთან დაკავშირებით; პროგრამაში ჩართულ მოზარდთა სოციალიზაცია და ინტეგრაცია; შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები განათლების მიწოდებისა და ბავშვებზე ზრუნვის გაზრდილი ხარისხი სპეციალური პროფილის მქონე სკოლა პანსიონებში, შეფასებული ყველა ჩასარიცხი ბავშვი, როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებში; სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეთა რაოდენობა, რომლებიც შეფასებული იქნებიან მულტიდისციპლინარული გუნდის მიერ ; სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეების რაოდენობა, რომლებიც განათლებას საჯარო სკოლებში მიიღებენ ; ინკლუზიური განათლების ეფექტიანი განხორციელების მიზნით გადამზადებული სპეციალური მასწავლებლების გაზრდილი რაოდენობა ; სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეებისათვის შესაბამისი ინვენტარით და ტექნიკით აღჭურვილი საჯარო სკოლების რაოდენობა 60 მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა (32 02 06) პროექტის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო საჯარო სკოლის ყველა კლასის მოსწავლეებისათვის და კერძო სკოლის სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისა, აგრეთვე კანონმდებლობით დადგენილი სხვა კატეგორიების მოსწავლეების სასკოლო სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა; პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი უფასო/ხელმისაწვდომი ზოგადი განათლების მიღება საქართველოს ყველა საჯარო სკოლის მოსწავლისათვის, ასევე კერძო სკოლის იმ მოსწავლეთათათვის, რომლებიც არიან სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისა და 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული მეომრების შვილები შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები სასკოლო სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარების რაოდენობა საზაფხულო სკოლები (32 02 07) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში ინგლისური ენის სწავლა/სწავლების ხელშეწყობა;მომავალი ლიდერებისთვის ისეთი უნარ-ჩვევების განვითარების ხელშეწყობა, როგორიცაა საკუთარი თავის შეცნობა, მიზნისა და მთავარი ამოცანის ჩამოყალიბება, პრიორიტეტების გამოკვეთა და მასზე ფოკუსირება;არაქართულენოვანი სკოლების/სექტორების მოსწავლეებისა და მასწავლებლებისათვის სახელმწიფო ენის სწავლებისა და მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ამაღლებული ცოდნის დონე, ახალი გამოცდილება და უცხოელი თანატოლების ცხოვრებისა და მათი ქვეყნის კულტურის გაცნობა; ეთნიკური უმცირესობებისათვის ქართული ენის ცოდნის დონის ამაღლება; შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები „ინგლისური ენის საზაფხულო სკოლა საქართველოში“აქტივობაში მონაწილე მოსწავლის რაოდენობა, რომელთაც აიმაღლეს ცოდნის დონე ინგლისურ ენაში ; საერთაშორისო სამეცნიერო საზაფხულო სკოლაში მონაწილე მოსწავლეთა რაოდენობა ; ,,ინგლისური ენის საზაფხულო სკოლა საქართველოში" აქტივობის მონაწილე 15 ინგლისური ენის მასწავლებლების პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა ; გაერთიანებულ სამეფოში ორკვირიან ინგლისური ენის საზაფხულო სკოლაში მონაწილე მოსწავლეთა რაოდენობა, რომელთაც აიმაღლეს ცოდნის დონის ინგლისურ ენაში ოკუპირებული რეგიონების პედაგოგებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარება (32 02 61 08) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი გალის რაიონისა და 2008 წლის აგვისტოს მოვლენებამდე ახალგორის რაიონის ფუნქციონირებადი სკოლების პედაგოგებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარებით უზრუნველყოფა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ოკუპირებულ რეგიონებში ფუნქციონირებადი სკოლების მასწავლებლებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის პროგრამაში ჩართულობა. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1000-ზე მეტი ბენეფიციარის ფინანსური დახმარება ბრალდებული და მსჯავრდებული პირებისათვის განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა (32 02 09) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში ზოგადი განათლების მიღების ხელშეწყობა; პროექტის აღწერა და მიზანი პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის არასრულწლოვანთა აღმზრდელობით დაწესებულებასა და ქალთა და არასრულწლოვანთა №5 საერთო და საპყრობილის რეჟიმის დაწესებულებაში არასრულწლოვანი მსჯავრდებულებისათვის ზოგადი განათლების მიღების შესაძლებლობის უზრუნველყოფა; პროფესიული განათლების კურსების მეშვეობით სასჯელის მოხდის პერიოდში ბრალდებულებისა და მსჯავრდებულების (როგორც სრულწლოვნები, ისე არასრულწლოვნები) სხვადასხვა პროფესიის დაუფლების ხელშეწყობა. სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში მყოფ ყველა არასრულწლოვან მსჯავრდებულებს შესაძლებლობა სპეციფიურ გარემოში შესწავლილი ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული ზოგადი განათლებისთვის აუცილებელი საგნები და მიიღებული შესაბამისი ატესტატი, მიღებული უფლება სწავლის გასაგრძელებლად განათლების სხვა საფეხურზე; დასაქმების შესაძლებლობა სასჯელაღსრულების პერიოდის დასრულების შემდგომ. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები ზოგადსაგანმანათლებლო პროცესში ჩართული მსჯავრდებულების რაოდენობა ; პროფესიული განათლების კურსებში ჩართული ბრალდებულებისა და მსჯავრდებულების რაოდენობა ; საატესტატო გამოცდებზე მონაწილე მსჯავრდებულების რაოდენობა 62 საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა (32 02 11) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი დასახლებულ პუნქტებში (სოფელი, დაბა) სადაც არ ფუნქციონირებს სკოლები და მანძილი სოფლებს შორის შესამჩნევია მოსწავლეთა ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფა; პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი მოსწავლეებისთვის ზოგადსაგანმათლებლო დაწესებულებების ხელმისაწვდომობის გაზრდა; შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები გაკვეთილებზე დასწრების მაჩვენებლის გაუმჯობესება ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (32 02 12) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ; სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსწავლეებისათვის საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სრული ზოგადი განათლების მიღების შესაძლებლობის გაზრდა, ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე მათი კონკურენტუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა;მოსწავლეებისათვის და სკოლაში დასაქმებულ პირთათვის ჯანსაღი და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა, მოსწავლეებისა და სკოლაში დასაქმებულებისათვის დროული პირველადი და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა;2015-2016 სასწავლო წლისთვის საკლასო ჟურნალით ყველა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების უზრუნველყოფა;სასკოლო ინიციატივების დაფინანსების გზით მოსწავლეზე ორიენტირებული სასწავლო პროცესის და სასკოლო გარემოს განვითარების ხელშეწყობა;მოსწავლეების ინფორმირებულობის, მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობისა და სამოქალაქო ცნობიერების განვითარების ხელშეწყობა;აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მცხოვრებ ეთნიკურ ქართველებს ქართული ენობრივკულტურული იდენტობისა და ისტორიულ სამშობლოსთან კავშირების შენარჩუნებას, აგრეთვე ქართული ენის შესწავლის ხელშეწყობა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი სწავლისადმი მოსწავლეების ამაღლებული მოტივაცია და თანაბარკონკურენტული გარემო მოსწავლეთა უნარების წარმოსაჩენად; შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები საკლასო ჟურნალებით უზრუნვლეყოფილი ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების რაოდენობა ; წლის განმავლობაში დაფინანსებული სხვადასხვა ტიპის საგანმანათლებლო პროექტების რაოდენობა უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო კვლევების პროგრამა (32 04) 63 პროექტის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს აპარატი ; სსიპ – ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი ; სსიპ – შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი ; სსიპ – ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი ; სსიპ – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ; სსიპ – საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია ; სსიპ – გიორგი ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი ; სსიპ – საქართველოს სოფლისმეურნეობის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია უმაღლესი განათლების სფეროში განსახორციელებელი რეფორმების მიზნებიდან გამომდინარე, სახელმწიფოს განვითარებისა და საკუთრივ უმაღლესი განათლების სისტემის სიცოცხლისუნარიანობის უზრუნველსაყოფად უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებში არსებული ინტელექტუალური პოტენციალის მიზნობრივად გამოყენება, ახალი სამეცნიერო პერსონალის მომზადებისა და მათი შემდგომი განვითარების ხელშეწყობა, სამეცნიერო კვლევის პირობების შექმნა, სწავლის, სწავლებისა და სამეცნიერო კვლევის ინტეგრირებისათვის ხელშეწყობა;უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებების ინტელექტუალური და მატერიალური პოტენციალის ინტეგრაციის ხელშეწყობა;ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების კურსდამთავრებულთათვის ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩატარების ხელშეწყობა, საერთო სამაგისტრო გამოცდებისა და მასწავლებლის სასერტიფიკაციო გამოცდების ჩატარება;უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგად ჩარიცხულ საქართველოსა და უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა სახელმწიფო სასწავლო გრანტით დაფინანსების უზრუნველყოფა;სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების დაფინანსების უზრუნველყოფა;წარჩინებული სტუდენტების სტიპენდიით უზრუნველყოფა;წარმატებული სტუდენტების სწავლისა და ცხოვრების დაფინანსება მსოფლიოს საუკეთესო უნივერსიტეტებში;განსაკუთრებით ნიჭიერი სტუდენტების ხელშეწყობა;აკადემიური პერსონალის მობილობისა და საერთაშორისო თანამშრომლობის წახალისება;სამეცნიერო გრანტების დაფინანსებით ფუნდამენტური და გამოყენებითი სამეცნიერო ტექნოლოგიური კვლევების განხორციელების ხელშეწყობა;მეცნიერების აღდგენისა და განვითარებისათვის სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებების ხელშეწყობა;სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობის განსხვავებული ფორმების ამოქმედება;მეცნიერთა და ახალგაზრდა მკვლევართა საერთაშორისო თანამშრომლობის წახალისება;სამეცნიერო კვლევების მართვის ოპტიმალური სქემის შემუშავება;საინოვაციო პოლიტიკის განხორციელების ხელშეწყობა. უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კურსდამთავრებულთა განათლებისა და მომზადების მაღალი დონე; ახალგაზრდა მეცნიერთა განვითარებისათვის შესაბამის სამუშაო გარემოს ჩამოყალიბება; ახალი სამეცნიერო პროდუქტების დანერგვა. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები ქართველ მეცნიერთა მიღწევები საერთაშორისო ასპარეზზე ; დაფინანსებული საგრანტო კონკურსების და მეცნიერების რაოდენობა ; ქართული უმაღლესი საგანმანთლებლო პროგრამების შესაბამისობა მსოფლიო სტანდარტებთან ; მეცნიერებად ტევად დარგებში ადგილობრივი სპეციალისტების რაოდენობა გამოცდების ორგანიზება (32 04 01) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ – შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი 64 ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების კურსდამთავრებულთათვის გამოცდების ჩატარების ხელშეწყობა, სამაგისტრო და მასწავლებლის სასერტიფიკაციო გამოცდების ჩატარება; პროექტის აღწერა და მიზანი მასწავლებელთა საბაზო კომპიუტერული უნარებისა და ინგლისური ენის ცოდნის შესაფასებელი ტესტირების ჩატარების ორგანიზება, რომელთა საფუძველზედაც მასწავლებლები მოიპოვებენ სხვადასხვა საგნებში შესაბამის სერტიფიკატებს; საერთაშორისო კვლევების (შეფასებების) განხორციელების უზრუნველყოფა; მოსწავლეთა და სტუდენტთა საერთაშორისო შეფასების უზრუნველყოფა; პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი განათლების შემდგომ საფეხურზე სწავლის გაგრძელების უფლება მხოლოდ შესაბამისი ცოდნის მქონე პირებისათვის; შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები ატესტატების მიღებულთა 100%-ის ცოდნის დონე აკმაყოფილებს ზოგადი განათლების სტანდარტებს ; ერთიანი ეროვნული, საერთო სამაგისტრო, საატესტატო და მასწავლებელთა სასერთიფიკაციო გამოცდების მომზადებისა და ჩატარების ხარისხი პასუხობს საერთაშორისო სტანდარტებს კვალიფიციურ მასწავლებელთა რაოდენობა. მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა (32 04 02) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ – ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი ; სსიპ – ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი ; სსიპ – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ; სსიპ – გიორგი ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი ; სსიპ – საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია ; სსიპ – საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია ფუნდამენტური და გამოყენებითი სამეცნიერო კვლევების, სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის და ახალგაზრდა მეცნიერთა ხელშეწყობა; სამეცნიერო კვლევებში საერთაშორისო თანამშრომლობის გაღრმავება; პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოში მაღალი დონის სამეცნიერო ფორუმებისა და კონფერენციების გამართვა; სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების ბენეფიციართა საქმიანობის მონიტორინგი; სახელმწიფოს მიერ დამსახურებულ მეცნიერთა ფინანსური მხარდაჭერა. კონკურენტული კვლევითი გარემოს შექმნა; პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ქართული ენის ეროვნული კორპუსის განვითარება, რაც შესაძლებელს გახდის თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებას ენის შესწავლის საქმეში; 65 უმაღლეს სკოლაში ამაღლებული კვლევების კომერციალიზაცია; ახალგაზრდა მეცნიერთა ამაღლებული კვალიფიკაცია. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები დაფინანსებულ პროექტთა და მეცნიერთა რაოდენობა ; საერთაშორისო სამეცნიერო საზოგადოების მიერ აღიარებული ქართული სამეცნიერო პროექტების რაოდენობა ; უმაღლეს სკოლაში თანამედროვე სამეცნიერო ლაბორატორიების რაოდენობა ; წარმოებაში დანერგილი სამეცნიერო პროექტების რაოდენობა სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა (32 04 02 01) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი კონკურსის წესით, ღია, გამჭვირვალე და თავისუფალი კონკურენციის პრინციპების შესაბამისად სახელმწიფო გრანტების გაცემის ორგანიზება; პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოში არსებული სამეცნიერო და ტექნოლოგიური პოტენციალის შესახებ მონაცემთა შეგროვება, დამუშავება და ანალიზი, წინადადებების მომზადება მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების სახელმწიფო პრიორიტეტების განსახორციელებლად;მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის საგანმანთლებლო პროგრამების დაფინანსებით უზრუნველყოფა; კონკურენტული კვლევითი გარემოს შექმნა; შექმნილი ტექნიკური ბაზა სამეცნიერო კვლევებისთვის; პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი მაღალტექნოლოგიური დარგების პროგრესი; უნივერსიტეტებში კვლევების კომერციალიზაციის ხარისხის ამაღლება, სამეცნიერო მონაცემთა ბაზაზე ხელმისაწვდომობა, სისტემაში მოყვანილი ინფორმაცია ქვეყნის სამეცნიერო პოტენციალის, მიღწევებისა და პრობლემების შესახებ; ახალგაზრდა მეცნიერთა მატერიალური მხარდაჭერა და წახალისება, ახალგაზრდა მეცნიერთა ამაღლებული კვალიფიკაცია. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები დოქტურანტურაში სწავლების დაფინანსების მქონე ახალგაზრდების რაოდენობა ; დაფინანსებულ პროექტთა რაოდენობა ; განახლებული ლაბორატორიული ბაზით მოსარგებლე მეცნიერთა, მათ შორის ახლაგაზრდა მკვლევართა რაოდენობა ; დაფინანსებულ მეცნიერთა რაოდენობა სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები (32 04 02 02) 66 პროექტის განმახორციელებელი სსიპ – ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი ; სსიპ – ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი ; სსიპ – გიორგი ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი ფუნდამენტური და გამოყენებითი სამეცნიერო კვლევების, სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განახლება, ახალგაზრდა მეცნიერთა ხელშეწყობა; პროექტის აღწერა და მიზანი სამეცნიერო კვლევებში საერთაშორისო თანამშრომლობის გაღრმავება; საქართველოში მაღალი დონის სამეცნიერო ფორუმებისა და კონფერენციების გამართვა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი კონკურენტული კვლევითი გარემო; ახალგაზრდა მეცნიერთა ამაღლებული კვალიფიკაცია. მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის პროგრამების ხელშეწყობა (32 04 02 03) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია საქართველოში მეცნიერების განვითარების ხელშეწყობა მსოფლიო მეცნიერების მიღწევათა შესაბამისად; პროექტის აღწერა და მიზანი ფუნდამენტური და გამოყენებითი სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა; საქართველოში მეცნიერების განვითარების პროგნოზირება და მსოფლიო მეცნიერების მიღწევათა შესაბამისად სახელმწიფო პრიორიტეტების შესახებ წინადადებების მომზადება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომები და გამოცემული სხვადასხვა სამეცნიერო ენციკლოპედიები და ჟურნალები. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები სამეცნიერო ნაშრომების, ენციკლოპედიებისა და ჟურნალების რაოდენობა სოფლის მეურნეობის დარგში მეცნიერთა ხელშეწყობა (32 04 02 04) პროექტის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია აგროსასურსათო სექტორში გამოყენებითი და ფუნდამენტური კვლევების ხელშეწყობა; სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის შედეგად რეკომენდაციების შემუშავება, კვლევითი საქმიანობისა და სწავლების 67 ერთობლივი ფუნქციონირების მხარდაჭერა, საერთაშორისო და სამეცნიერო-ტექნიკური თანამშრომლობის გაღრმავება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი აგროსასურსათო სექტორში წარმოებული კვლევის შედეგების შეფასება დამოუკიდებელ რეცეზენტ - ექსპერტების, პრაქტიკოსების, მეცნიერების მიერ. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები აგროსასურსათო სექტორში წარმოებული კვლევების რაოდენობა მეცნიერების აღდგენა და განვითარება (32 04 02 05) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი მეცნიერების განვითარების ხელშეწყობა;სამეცნიერო - კვლევითი დაწესებულებებისათვის დაფინანსებიT უზრუნველყოფა;უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა, რომლებიც არაინ ჩართლი სამეცნიეროკვვითი საქმიანობაში. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებად დაფუძნებული სამეცნიერო - კვლევითი დაწესებულებები, მეცნიერების განვითარების ხელშეწყობა. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები აღდგენილი სამეცნიერო – კვლევითი დაწესებულებების რაოდენობა ; უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების რაოდენობა, რომლებიც ჩართულნი არიან აქტიურ სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობაში სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტები და ახალგაზრდების წახალისება (32 04 03) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო აპარატი სახელმწიფო სასწავლო და სამაგისტრო გრანტები ერთიანი ეროვნული და სამაგისტრო გამოცდების საფუძველზე სტუდენტისათვის გადაცემული თანხაა, რომელიც განკუთვნილია სახელმწიფოს მიერ აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში საგანმანათლებლო პროგრამების დასაფინანსებლად; პროექტის აღწერა და მიზანი წარჩინებულ სტუდენტებისათვის სტიპენდიების დანიშვნა, რაც მათ დამატებით სტიმულს მისცემს და უმაღლესი განათლების მიღებაში დაეხმარება; აშშ-სა თუ ევროპის უნივერსიტეტების საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების დაფინანსება. 68 უმაღლესებში სასწავლო გრანტის გაზრდილი დაფინანსება; პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შესაბამისი გამოცდების წარჩინებით ჩამბარებელთა განათლების მიღებასთან დაკავშირებული ფინანსური ტვირთის შემსუბუქება; სტუდენტების მოტივაციის ამაღლება; შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები სტიპენდიების მქონე სტუდენტების რაოდენობა ; საზღვარგარეთ სწავლების დაფინანსების მქონე სტუდენტების რაოდენობა ; საგრანტო დაფინანსების მქონე აბიტურიენტების რაოდენობა უმაღლესი განათლებისა და სამეცნიერო-კვევითი პროექტების ხელშეწყობა (32 04 04) პროექტის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ზოგადი ევროპული მოდელის საფუძველზე შემუშავებული „ქართულის როგორც უცხო ენის“ სტანდარტის მიხედვით ქართული ენის ფლობის დონეებად (A1-A2; B1-B2) დაყოფა, ქართული ენის სწავლების განხორციელება, როგორც უცხოეთში მცხოვრები ქართველების, ასევე სხვა ქვეყნის მოქალაქეებისთვისაც;ორენოვანი აკადემიური ლექსიკოგრაფიის განვითარების ხელშეწყობა;უმარლესი განათლებისა და სამეცნიერო-კვევითი პროექტების ხელშეწყობა. მსოფლიოში მიღებული თანამედროვე მეთოდიკით შექმნილი სახელმძღვანელოების კომპლექტი – ”ქართული ენა უცხოელი შემსწავლელებისათვის” საწყისი (A1.1) და ელემენტარული (A1.2) დონის წიგნები; შესაბამისი ტესტებით განვლილი მასალის შეფასება და შემსწავლელის ენის ფლობის განსაზღვრული დონე;შექმნილი და განახლებული სასწავლო მასალა და ვიდეო ფაილი;სტუდენტების მოტივაციის ამაღლება. შესრულებული ნაშრომების მომხმარებელთა რაოდენობა ; სტუდენტებისა და პრაქტიკოსი ლექსიკოგრაფების რაოდენობა, რომლებსაც თანამედროვე ტიპის ლექსიკონების შედგენისას ექნებათ სერიოზული თეორიული ბაზა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა (32 04 05) პროექტის განმახორციელებელი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები ; საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს აპარატი პროექტის აღწერა და მიზანი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება (32 05) 69 პროექტის განმახორციელებელი სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო საქართველოს განათლების სისტემაში საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით სასკოლო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და სწავლების პროცესში თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა; თანამედროვე უნარ-ჩვევების დაუფლებისა და საგანმანათლებლო პროგრამების უკეთ დაძლევის მიზნით საჯარო სკოლების პირველკლასელი მოსწავლეების უზრუნველყოფა პერსონალური კომპიუტერებით („ნეთბუქებით“), ხოლო წარჩინებული ახალგაზრდების დაჯილდოება კომპიუტერული ტექნიკით; პროექტის აღწერა და მიზანი ოთხ წლიან პერიოდში ყველა საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია, ასევე 150 ახალი საჯარო სკოლის აშენება და 300 მომავლის კლასის გახსნა; საჯარო სკოლებში ინფორმაციული-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ინფრასტრუქტურის განვითარება თანამედროვე სასწავლო გარემოს შესაქმნელად; პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი სამინისტროს სისტემაში შემავალი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების მშენებლობა - რეაბილიტაცია, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, ინვენტარითა და ტექნიკით მომარაგება. ყველა სახელმწიფო საგანმანათლებლო დაწესებულებაში შექმნილი სრულყოფილი სასწავლო პროცესის შესაბამისი გარემო; მოსწავლეების ამაღლებული მოტივაცია; უზრუნველყოფილი ყველა საჯარო სკოლა კომპიუტერული ტექნიკითა და ინტერნეტ-კავშირით. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები საჯარო სკოლების პირველკლასელთა 100% უზრუნველყოფილია პერსონალური კომპიუტერებით (ნეთ-ბუქებით) ; საგანმანათლებლო დაწესებულებების 100% სრულად რეაბილიტირებულია და აღჭურვილია თანამედროვე ტექნიკით და ინვენტარით საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და მოსწავლეების/სტუდენტების ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა (32 05 01) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი თანამედროვე უნარ-ჩვევების დაუფლებისა და საგანმანათლებლო პროგრამების უკეთ დაძლევის მიზნით საჯარო სკოლების პირველკლასელი მოსწავლეების უზრუნველყოფა საბავშვო სასწავლო პორტატული კომპიუტერით;წარჩინებული ახალგაზრდების წახალისება სხვადასხვა კომპიუტერული ტექნიკით;საჯარო სკოლებში ინფორმაციული-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ინფრასტრუქტურის განვითარება თანამედროვე სასწავლო გარემოს 70 შესაქმნელად; პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ყველა სახელმწიფო საგანმანათლებლო დაწესებულებაში შექმნილი სრულყოფილი სასწავლო პროცესის შესაბამისი გარემო;მოსწავლეების ამაღლებული მოტივაცია;უზრუნველყოფილი ყველა საჯარო სკოლა კომპიუტერული ტექნიკით. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები საჯარო სკოლების პირველკლასელთა 100% უზრუნველყოფილი იქნება პერსონალური კომპიუტრებით (ნეთ-ბუქებით) ; საჯარო სკოლების 100% აღჭურვილია შესაბამისი რაოდენობის კომპიუტერებით საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება (32 05 02) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირების, ტერიტორიული ორგანოების, საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებების მშენებლობა რეაბილიტაცია, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, ინვენტარითა და ტექნიკით მომარაგება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ყველა საგანმანმანათლებლო დაწესებულებაში ჩამოყალიბებული სრულყოფილი სასწავლო პროცესისათვის საჭირო პირობები. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები რეაბილიტირებულ და შესაბამისი ინვენტარით აღჭურვილი ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებების რაოდენობა ; რეაბილიტირებულ და შესაბამისი ინვენტარით აღჭურვილი უმაღლესი და სამეცნიერო კვევითი დაწესებულებების რაოდენობა ; რეაბილიტირებულ და შესაბამისი ინვენტარით აღჭურვილი პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების რაოდენობა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება (32 05 02 01) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მშენებლობა და რეაბილიტაცია;ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების სხვადასხა სახის ინვენტარითა და აღჭურვილობით უზრუნველყოფა;საჯარო სკოლების სასკოლო მერხებითა და სკამებით უზრუნველყოფა;საჯარო სკოლებში წინა წლებში დამონტაჟებული გათბობის სისტემების მდგომარეობის მონიტორინგი და გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ყველა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში ჩამოყალიბებული სრულყოფილი სასწავლო პროცესისათვის საჭირო პირობები. 71 შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები რეაბილიტირებულ და შესაბამისი ინვენტარით აღჭურვილი ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებების რაოდენობა პროფესიული საგანანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება (32 05 02 02) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების მშენებლობა და რეაბილიტაცია;პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების სხვადასხა სახის ინვენტარითა და აღჭურვილობით უზრუნველყოფა;პროფესიულ განათლებაზე გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით ახალი პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების მშენებლობა და შესაბამისი ინვენტარითა და აღჭურვილობით უზრუნველყოფა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ყველა პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ჩამოყალიბებული სრულყოფილი სასწავლო პროცესისათვის საჭირო პირობები;პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების გაზრდილი რაოდენობა. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები რეაბილიტირებულ და შესაბამისი ინვენტარით აღჭურვილი პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების რაოდენობა უმაღლესი და სამეცნიერო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება (32 05 02 03) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების მშენებლობა და რეაბილიტაცია;უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების სხვადასხა სახის ინვენტარითა და აღჭურვილობით უზრუნველყოფა; პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი რეაბილიტირებული და შესაბამისი ინვენტარით აღჭურვილი უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებები. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები რეაბილიტირებულ და შესაბამისი ინვენტარით აღჭურვილი უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების რაოდენობა სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების ინფრასტრუქტურის განვითარება (32 05 02 04) 72 პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების მშენებლობა - რეაბილიტაცია;სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოები სხვადასხა სახის ინვენტარითა და აღჭურვილობით უზრუნველყოფა; პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი რეაბილიტირებული და შესაბამისი ინვენტარით აღჭურვილი სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირები და ტერიტორიული ორგანოები. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები რეაბილიტირებული და შესაბამისი ინვენტარით აღჭურვილი შენობების რაოდენობა პროფესიული განათლება (32 03) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ – ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა ; საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს აპარატი ; სსიპ – განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი ; სსიპ – განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა მოსახლეობის პროფესიულ - საგანმანათლებლო მოთხოვნების დაკმაყოფილება, პირის პროფესიული განვითარების, პროფესიული კარიერისა და სოციალური დაცვის ხელშეწყობა; პროფესიული განათლებისა და მომზადების ერთიანი, ხარისხიანი და ეფექტიანი სისტემის ჩამოყალიბება; პროფესიული განათლების განვითარების 2013-2020 წლების სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის დამტკიცება და განხორციელება; პროფესიული განათლების ხარისხის გაუმჯობესების ხელშეწყობა; პროექტის აღწერა და მიზანი პროფესიულ განათლებაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა; პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის სისტემის ჩამოყალიბება. კარიერული განვითარების გზებისა და მობილურობის სქემების შემუშავება და რჩევების შეთავაზება; ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელთათვის სახელმწიფო ენის ცოდნის დონისა და პროფესიული კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით ეროვნული უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებული რეგიონების ადგილობრივი თვითმმართველობებისა და საჯარო სკოლების ადმინისტრაციების თანამშრომელთა გადამზადება; ინფორმაციული ტექნოლოგიების სფეროში პროფესიული საგანმანათლებლო საქმიანობის განხორციელება; 73 მაღალკვალიფიციური, შიდა და საერთაშორისო შრომის ბაზრებზე კონკურენტუნარიანი სპეციალისტების მომზადება ინფორმაციული ტექნოლოგიების სხვადასხვა მიმართულებით; ერთიანი საინფორმაციო სისტემის დანერგვა (მ.შ. საჯარო სკოლებში), ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული სწავლისა და სწავლების მეთოდების შემოღება და თანამედროვე სასწავლო გარემოს შექმნა შესაბამისი ინტერნეტ-კავშირის უზრუნველყოფით. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისად გადამზადებული კვალიფიციური პერსონალი. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები სტუდენტების ჩარიცხვის რაოდენობა ; დამტკიცებული მოდულების /მოდულარული პროგრამების რაოდენობა/წილი ; მინიჭებული კვალიფიკაციით დასაქმებული კურსდამთავრებულების რაოდენობა ; სტუდეტების რაოდენობა, რომელთაც დაასრულეს სწავლა და მიიღეს კვალიფიკაცია პროფესიული განათლების ხელმისაწვდომობის და ხარისხის გაუმჯობესება (32 03 01) პროექტის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი პროფესიული კოლეჯები ; სსიპ – განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი ; საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს აპარატი პროფესიული განათლებისა და მომზადების ერთიანი, ხარისხიანი და ეფექტიანი სისტემის ჩამოყალიბება; პროფესიული განათლების შესახებ მოსახლეობის ინფორმირებულობის დონის ამაღლება და პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში პირთა ჩარიცხვის მაქსიმალურად გამჭვირვალე სისტემის ჩამოყალიბება;შრომის ბაზარზე ორიენტირებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება;პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების თანამედროვე მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით აღჭურვა და ინფრასტრუქტურით უზრუნველყოფა;პროფესიულ განათლებაზე გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით ახალი პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ჩამოყალიბება;პროფესიული განათლების მასწავლებელთა მომზადებისა და პროფესიული განვითარების სისტემის ჩამოყალიბება; ინკლუზიური პროფესიული განათლების დანერგვის ხელშეწყობა და საზოგადოებისაგან გარიყვის რისკის ქვეშ მყოფი პირებისათვის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა;პროფესიული განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდა სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირებისთვის; სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირების პროფესიული განათლების პროცესში საჭირო ტექნოლოგიური მხარდაჭერით უზრუნველყოფა; არაფორმალური პროფესიული განათლების აღიარების მექანიზმების დანერგვა;პროფესიული განათლების შესახებ მოსახლეობის ინფორმირებულობის დონის ამაღლება; პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები შეესაბამება შრომის ბაზრის არსებულ და სამომავლო მოთხოვნებს;პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სასწავლო პროცესისა და ცოდნის ხარისხის ამაღლება;შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისად გადამზადებული კვალიფიციური პერსონალი;პროფესიულ განათლებაზე გაზრდილი მოთხოვნა;სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირების დასაქმების ხელშეწყობა;გაზრდილი ხელმისაწვდომობა პროფესიულ განათლებაზე მათ შორის, პროფესიული განათლება 74 ხელმისაწვდომია საზოგადოებისაგან გარიყვის რისკის ქვეშ მყოფი პირებისათვის (შშმპ, სსსმპ, ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლები, დევნილები, პატიმრები, პრობაციონერები, განათლების სისტემის მიღმა დარჩენილები და ა.შ);ადაპტირებული ფიზიკური გარემოს მქონე პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების გაზრდილი რაოდენობა; ფორმალური განათლების მიღმა დარჩენილ პირების პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ჩართვის მექანიზმის შემუშავება;გაზრდილია დაინტერესებული მხარეების ცნობიერების დონე პროფესიული განათლების შასახებ;მოქმედებს არაფორმალური განათლების აღიარების მექანიზმები;ქვეყნის რეგიონული და ეკონომიკური განვითარების შესაბამისად ჩამოყალიბებული ახალი პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებები. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები სტუდეტების რაოდენობა (%), რომელთაც დაასრულეს სწავლა და მიიღეს კვალიფიკაცია ; პროფესიულ განათლებაში ჩართულ პირთა გაზრდილი რაოდენობა ; დასაქმებული კურსდამთავრებულთა რაოდენობა ; პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაჩვენებელი ეროვნული უმცირესობების პროფესიული გადამზადება (32 03 02) პროექტის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელთათვის სახელმწიფო ენის ცოდნის დონისა და პროფესიული კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით ეროვნული უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებული რეგიონების ადგილობრივი თვითმმართველობებისა და საჯარო სკოლების ადმინისტრაციების თანამშრომელთა გადამზადება; საქართველოს ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებული და მაღალმთიანი რეგიონების ადგილობრივი თვითმმართველობის ორ¬განოებში, ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ მართულ საწარმოებსა და არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირებში, აღმასრულებელი ხელისუფლების დაწესებულებათა ტერიტორიულ ორგანოებში, საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებში დასაქმებულ თანამშრომელთა ქართული ენის ცოდნის ამაღლება. საჯარო მოხელეთა რაოდენობა, რომლებმაც რეალურად გაიარეს კვალიფიკაციის ამაღლების კურსები ; კვალიფიკაცია ამაღლებულ საჯარო მოხელეთა კარიერული განვითარების მაჩვენებლები განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა (32 03 03) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა ინფორმაციული ტექნოლოგიების სფეროში პროფესიული საგანმანათლებლო საქმიანობის განხორციელება; პროექტის აღწერა და მიზანი მაღალკვალიფიციური, შიდა და საერთაშორისო შრომის ბაზრებზე კონკურენტუნარიანი სპეციალისტების მომზადება ინფორმაციული ტექნოლოგიების სხვადასხვა მიმართულებით; თანამედროვე ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ხელმისაწვდომობა და ინფრასტრუქტურის განვითარება; 75 პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები საჯარო სკოლებში ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული სწავლისა და სწავლების მეთოდების შემოღება და თანამედროვე სასწავლო გარემოს შექმნა შესაბამისი ინტერნეტ-კავშირის უზრუნველყოფით. მაღალკვალიფიციული სპეციალისტების გაზრდილი რაოდენობა ინფორმაციული ტექნოლოგოების სხვადასხვა სფეროში; თანამედროვე სასწავლო გარემოს შექმნა საქართველოს საჯარო სკოლებში შესაბამისი ინტერნეტ-კავშირის უზურნველყოფით. ინფორმაციული ტექნოლოგიების სხვადასხვა სფეროში მომზადებული სპეციალისტების რაოდენობა ; საჯარო სკოლების 100% უზრუნველყოფილია ინტერნეტ-კავშირით სამხედრო განათლების განვითარება (29 02) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია ; სსიპ გენერალ გიორგი კვინიტაძის სახელობის კადეტთა სამხედრო ლიცეუმი კადეტების უზრუნველყოფა პროფესიული მომზადებით, საცხოვრებელი პირობებით, სასურსათო ულუფით (კვებით), სანივთე ქონებით, უნიფორმით, სამედიცინო დაზღვევით, სასწავლო ლიტერატურით და სოციალური პირობებით. ტრენერთა მომზადების პროექტის“ ფარგლებში ეროვნული თავდაცვის აკადემიის სექტორში არსებული ინტელექტუალური რესურსის რაციონალურად გამოყენება; დისტანციური სწავლების სისტემის პროექტის დანერგვა სასწავლო პროცესში თანამედროვე, მოქნილი, ეფექტიანი მეთოდით; პროექტის აღწერა და მიზანი ურთიერთგაგების მემორანდუმების გაფორმება უცხოურ უნივერსიტეტებთან და მათ ფარგლებში ორმხრივი ერთობლივი პროექტების განხორციელება; უცხოელი ექსპერტებისა და მრჩევლების მოწვევა აკადემიაში, გამოცდილების გაზიარება, სასწავლო პროგრამებსა და სილაბუსებზე მუშაობა და მათი დახვეწა; სამომავლოდ აკადემიაში სამაგისტრო პროგრამების ამუშავება და ფუნქციონირება; NATO-ს DEEP-ის პროგრამასთან (სამხედრო განათლების განვითარების პროგრამა) მჭიდრო თანამშრომლობა; NATO-ს პარტნიორობა მშვიდობისათვის კონსორციუმის PFP-C სამუშაო ჯგუფებში აქტიური მონაწილეობა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი სამხედრო განათლების სრულფასოვანი სისტემის ჩამოყალიბება და კვალიფიციური სამხედრო მოსამსახურეები. 76 საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები სამხედრო განათლების სრულფასოვანი სისტემა ; კვალიფიციურ ოფიცერთა და სერჟანტთა გაზრდილი რაოდენობა განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა (32 01) პროექტის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს აპარატი ; სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი ; საგანმანთლებლო რესურსცენტრები განათლებისა და მეცნიერების სფეროში ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის გატარება, ამ სფეროში არსებული ყოველი რგოლის საქმიანობის კოორდინაცია და კონტროლი;საქართველოს ყველა მოქალაქისათვის განათლების მიღების თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფა;ადრეული და სკოლამდელი განათლების სისტემის შექმნა და განვითარება, ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი განათლების სისტემების სრულყოფა, მეცნიერების განვითარებისა და სახელმწიფო ენობრივი პოლიტიკის განხორციელება;საგანმანათლებლო პროგრამების საერთაშორისო საგანმანათლებლო სივრცესთან ჰარმონიზაცია, საზოგადოების თითოეულ წევრთან და საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან ერთად განათლების ხარისხზე ზრუნვა, მისი მუდმივი გაუმჯობესება და ქართული საგანმანათლებლო სივრცის მიმართ ადგილობრივი და საერთაშორისო საზოგადოების ნდობის ამაღლება;ეროვნული შეფასებების, ეროვნული სასწავლო გეგმის შემუშავების, დანერგვისა და განვითარების სისტემის სრულყოფა და მისი მუშაობის უზრუნველყოფა;საგანმანათლებლო დაწესებულებების განათლების ხარისხის გარე მექანიზმების ეფექტური მუშაობა;მოდულარული საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავების კონცეფციის, ჩარჩოს და მეთოდიკის მომზადება;პროფესიული განათლების სფეროში დისტანციური სწავლების კონცეფციის მომზადება და პილოტირება;პროფესიული სტანდარტების შემუშავება/განახლება და დამსაქმებელთან თანამშრომლობით შესაბამისი პროფესიული მოდულურული საგანამანათებლო პროგრამების შექმნა. დაინერგილილ იქნება განათლების ხარისხის გარე მექანიზმის ახალი სისტემა და მისი მეშვეობით განხორციელდება უმაღლესი და პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებისა და მათ მიერ სტუდენტებისათვის შეთავაზებული საგანმანათლებლო პროგრამების სტანდარტებთან შესაბამისობის შეფასება; ახალი მოთხოვნებიდან გამომდინარე გადამზადებულ იქნებიან ექსპერტები და საგანმანათლებლო დაწესებულებებს გაეწევათ მხარდაჭერა; განხორციელდება საქართველოს საგანმანათლებლო სივრცეში უცხოელი სტუდენტების შეუფერხებელი განათლების მიღება და ასევე საქართველოს მოქალაქეების შეუფერხებელი განათლების მიღება საერთაშორისო საგანმანათლებლო სივრცეში; პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების მოქნილობის მიზნით მომზადდება სწავლის შედეგებზე დაფუძნებული მოდულური საგანმანათლებლო პროგრამები, შეიქმნება ამ პროგრამებით სწავლებისათვის საჭირო საკანონმდებლო, ინსტიტუციური და საოპერაციო (მათ შორის, ადამიანური და მატერიალური რესურსების კუთხით) შესაძლებლობები, ქვეყნის მასშტაბით დაინერგება მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების კონცეფცია. ავტორიზებული უმაღლესი და პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების რაოდენობა ; შრომის ბაზარზე მოთხოვნადი პროფესიებისათვის შემუშავებული/განახლებული პროფესიული სტანდარტების რაოდენობა ; უმაღლესი და პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების აკრედიტირებული საგანმანათლებლო პროგრამების რაოდენობა ; ასაკისა და შესაძლებლობის გათვალისწინებით ფორმალური განათლების შესაბამის საფეხურზე ჩარიცხული ბავშვების/მოსწავლეების რაოდენობა ; აქტუალური პროფესიული მოდულური საგანმანათლებლო პროგრამების რაოდენობა 77 სახელოვნებო განათლების სისტემის ხელშეწყობა (33 03) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო ; საგანმანათლებლო დაწესებულებები პროექტის აღწერა და მიზანი სახელოვნებო განათლების ღონისძიებების ორიენტირება როგორც საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსადმი დაქვემდებარებული სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობაზე, ისე სახელოვნებო განათლების სისტემის ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერაზე, მათ შორის სასწავლო-შემოქმედებითი კუთხით პერსპექტიულ მოსწავლეთა, სტუდენტთა და საშემსრულებლო სამაგისტრო პროგრამებზე სტუდენტების სწავლის ხელშეწყობაზე, კონკურენტუნარიან გარემოში აღზრდაზე, ნიჭიერ მოსწავლეთა და ახალგაზრდა მეცნიერთა შემოქმედებით მხარდაჭერაზე, საერთაშორისო კონკურსებსა და ფესტივალებში მონაწილეობის მხარდაჭერაზე, საბიბლიოთეკო ფონდებისა და კოლექციების დაცვა, შევსება-გამდიდრებაზე და სხვა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საქართველოს სახელოვნებო საგანმანათლებლო სკოლის მიღწევების აღიარება საერთაშორისო კონკურსებში, ფესტივალებში და სხვა ფორუმებში მოპოვებული წარმატებებით; საქართველოს დიპლომებისა და ატესტატების მობილობა და ვალიდობა საერთაშორისო სტანდარტებთან. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები კონკურენტუნარიანი ახალგაზრდა შემოქმედებითი კადრების მოღვაწეობა საზღვარგარეთ ; საერთაშორისო ფორუმებში მონაწილეთა და მათ მიერ მოპოვებული წარმატებების, დიპლომებისა და პრიზების რაოდენობა საბიბლიოთეკო საქმიანობა (01 02) პროექტის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს პარლამენტის ილია ჭავჭავაძის სახელობის ეროვნული ბიბლიოთეკა ეროვნული ბიბლიოთეკის მიერ განხორციელებული იქნება საბიბლიოთეკო, ბიბლიოგრაფული და სამეცნიეროკვლევითი საქმიანობა, საბიბლიოთეკო სტატისტიკური მონაცემების ცენტრალიზებული შეგროვება და ანალიზი, საბიბლიოთეკო დარგში სახელმწიფო დაცვის კონტროლი, შესაბამისი კადრების მომზადება-გადამზადების პოლიტიკის განსაზღვრა; ელექტრონული ბიბლიოთეკის გაფართოება და შემოთავაზებული სერვისების გამრავალფეროვნება; პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბიბლიოთეკო სფეროს თანამედროვე სტანდარტებთან შესაბამისობა საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები მკითხველთა რაოდენობა ადგილზე და ელექტრონულად ; საგანმანათლებლო-სამეცნიერო და კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა ; ელექტრონული ბაზების გაზრდილი მოცულობა 78 სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის მაღალკვალიციფიური კადრების მომზადება–გადამზადება და სასწავლო პროცესის ხელშეწყობა (30 03) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია პროექტის აღწერა და მიზანი საშუალო რგოლის პროფესიონალი კადრების მომზადებისათვის და პოლიციელის პროფესიის პოპულარიზაციისათვის, სისტემის გაჯანსაღებისათვის, პოლიციელის კარიერულ წინსვლისა და თანმიმდევრული სისტემის შექმნისათვის საბაკალავრო პროგრამის „სამართალმცოდნეობა“ (რომელიც წარმოადგენს უმაღლესი განათლების პირველ საფეხურს) და სამაგისტრო პროგრამის „საპოლიციო რეგულირების სამართლის“ (რომელიც წარმოადგენს უმაღლესი განათლების მე-2 საფეხურს) შემუშავება და განხორციელება;პოლიციის მუშაობის ეფექტიანობის ზრდა და პოლიციის საზოგადოებაზე ორიენტირებულობა.მეხანძრე-მაშველთა სფეროს სპეციალისტის მომზადება;არსებული შენობა ნაგებობების სათანადოდ აღჭურვა შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი შსს-ს თანამშრომლები მზად იქნებიან სრულყოფილად შეასრულონ მათზე დაკისრებული მოვალეობები კონკრეტული საქმიანობის განხორციელების დროს. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები შსს-ს თანამშრომლების მზადყოფნა სრულყოფილად შეასრულონ მათზე დაკისრებული მოვალეობები კონკრეტული საქმიანობის განხორციელების დროს ; არსებული ინვენტარის ტექნიკური გადაიარაღება და ინფრასტრუქტურის განვითარება-საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად იუსტიციის სამინისტროს სისტემის თანამშრომელთა გადამზადება და სასწავლო ცენტრის განვითარება (26 04) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი ტრენინგსაჭიროებათა ანალიზის საფუძველზე, კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით, როგორც სამინისტროს სისტემის წარმომადგენლებისათვის, ისე სხვა დაინტერესებულ პირთა და ორგანიზაციებისათვის, მათ შორის, თვითმმართველობებში დასაქმებული საჯარო მოხელეებისათვის, ტრენინგების სრული ციკლის (დაგეგმვა, ორგანიზება და შეფასება) განხორციელება;მომსახურების სფეროსა და ორგანიზაციული მართვის გაუმჯობესების ხელშეწყობისთვის სსიპ -საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრის ეფექტიანობის გაზრდის მიზნით სერვისებისა და პროდუქტების გამრავალფეროვნება. კომპიუტერული უნარების მიმართულებით ცენტრის თანამშრომლების მიერ სპეციალურ სახელმძღვანელოზე დაყრდნობით რეგიონებში მასობრივი დატრენინგების პროექტის განახორციელება;საკონკურსო, საატესტაციო და საკვალიფიკაციო ტესტირებების ორგანიზება, მათ შორის, ტესტური დავალებების შექმნა და ტესტური დავალებების ბანკის სრული განახლება შესაბამისი მაღალკვალიფიციური ექსპერტების მონაწილეობით;ტესტირებების როგორც ოფლაინრეჟიმში ასევე, ონლაინრეჟიმში ჩატარების უზრუნველყოფა, აქტიური მონაწილეობის მიღება მუნიციპალიტეტებში ელექტრონული მმართველობის პროგრამის დანერგვის პროექტში;საკონსულტაციო მომსახურების გაწევა ტესტირებისა და ტრენინგების მიმართულებით. ასევე კონსულტირების კომპონენტის გაძლიერება მომსახურების სფეროსა და ორგანიზაციული მართვის გაუმჯობესების კუთხით;ხარისხიანი სერვისებისა და პროდუქტების 79 პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები უზრუნველყოფის მიზნით არსებული ტესტების, ტრენინგმოდულებისა და სასწავლო კურსების პროგრამების რეგულარული განახლება, მათ შორის უცხოური სერტიფიცირებული პროგრამების შეძენის გზით;სტუდენტებისთვის თემატური პროექტების განახორციელება, მათ შორის საზაფხულო და ზამთრის სკოლების ორგანიზება, როგორც საქართველოს, ისე რეგიონული (სამხრეთ კავკასია) მასშტაბით;სპეციალური მონაცემთა ერთიან ბაზის შექმნა, რომელიც თავს მოუყრის ცენტრის მიერ ორგანიზებულ პროექტებსა თუ სხვა ღონისძიებებში გამოვლენილი პერსპექტიული სტუდენტების მონაცემებს. ბაზა ხელმისაწვდომი იქნება სამინისტროს სისტემის უწყებებისთვის, რომლებიც, კადრების საჭიროების შემთხვევაში, იხელმძღვანელებენ აღნიშნული მონაცემებით;არსებული საგანმანათლებლო სერვისების ბაზარზე კონკურენტუნარიანობის შენარჩუნების მიზნით, პროდუქტებისა და სერვისების განვითარების პარალელურად, თანამშრომელთა რეგულარული პროფესიული მომზადება/გადამზადება საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარებით;ყვარლის სასწავლო ცენტრის ინფრასტრუქტურისა და მომსახურების გაცნობა ყველა სახელმწიფო სტრუქტურისათვის, საქართველოში აკრედიტირებული სასწავლო დაწესებულებებისათვის, სამოქალაქო და კერძო სექტორის წარმომადგენლებისათვის. იუსტიციის სამინისტროს სისტემის, სხვა საჯარო უწყებების, სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციების თანამშრომელთა და დაინტერესებულ პირთა კვალიფიკაციის ამაღლება, პიროვნული და პროფესიული განვითარება და პრაქტიკული უნარების გაძლიერება;ობიექტური და გამჭვირვალე სასერტიფიკაციო, საკვალიფიკაციო და სავაკანსიო ტესტირებების განხორციელება სამინისტროს სისტემისა და სხვა დაინტერესებული უწყებებისთვის არსებულის შეფასების ან/და ახალი კვალიფიციური კადრების შერჩევის მიზნით;ყვარლის სასწავლო ცენტრის დატვირთვის გაზრდა როგორც ადგილობრივი, ისე რეგიონული პროექტებითა და სხვადასხვა ღონისძიებით. მონაწილეთა 80% -ის მიერ სასწავლო კურსის მაღალი ქულებით შეფასება ; სასწავლო კურსის შემდგომი გამოცდის შემთხვევაში, ბარიერს მონაწილეთა 75% გადალახვა ; ცენტრის აქტივობებში (ტრენინგი, სემინარი, საჯარო ლექცია, კონფერენცია, სამუშაო შეხვედრა) ყოველწლიურად 3000-5000 მსმენელის მიღება საქართველოს მასშტაბით მოსამართლეებისა და სასამართლოს თანამშრომლების მომზადება-გადამზადება (09 02) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - იუსტიციის უმაღლესი სკოლა პროექტის აღწერა და მიზანი იუსტიციის მსმენელების (სამოსამართლო კანდიდატების) სასწავლო კურსის რეგულარული განხორციელება სასამართლო სისტემის მაღალკვალიფიციური კადრებით უზრუნველყოფის მიზნით;მოქმედი მოსამართლეების და სასამართლოს თანამშრომლების გადამზადება რეგულარულად ჩატარებული ტრენინგების, სემინარების, ვორკშოპებისა და კონფერენციების საშუალებით; პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი სასამართლო კორპუსის კვალიფიციური კადრებით უზრუნველყოფა; მართლმსაჯულების ხარისხის გაუმჯობესება; საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები ჩატარდება მინიმუმ გადამზადების 70 აქტივობა შემდეგი მიზნობრივი ჯგუფებისთვის: მოსამართლეებისთვის; მოსამართლის თანაშემწეებისთვის; სასამართლოს მენეჯერებისთვის ; მოსამართლეთა ვაკანტური ადგილების შევსების მაჩვენებელი ; მინიმუმ 15 იუსტიციის მსმენელის (სამოსამართლო კანდიდატის) მომზადება 80 საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება (23 05) პროექტის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემია ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში პროფესიული განვითარების სისტემის ჩამოყალიბება, სისტემის მასშტაბით ჩატარებული ტრენინგის საჭიროებათა ანალიზის მოთხოვნების შესაბამისი სასწავლო პროექტების განხორციელება, თანამდებობრივი ტრენინგების სისტემის დანერგვა და კარიერის განვითარებაზე მიმართული სასწავლო პროგრამებისა და სხვა სახის პროექტების განხორციელება; სისტემაში პროფესიული ცოდნის დონის ამაღლების მიზნით მსოფლიოს წამყვან სასწავლო დაწესებულებებთან ერთად სასერთიფიკაციო და ტრენინგ-პროგრამების შემუშავება-განხორციელება, მათ შორის ნიდერლანდების ფინანსთა სამინისტროსთან გაფორმებული ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმისა და საჯარო სამსახურების დაძმობილების (TWINNING) პროგრამის ფარგლებში; სამინისტროს სისტემაში სტაჟიორების პროგრამების განვითარება და ახალი კადრების დასაქმების აქტიური მექანიზმის ჩამოყალიბება; მიერ კერძო სექტორის განვითარებისაკენ, ასევე სახელმწიფო სერვისების გაუმჯობესებისაკენ მიმართული რეფორმების აქტიური მხარდაჭერა სხვადასხვა სახის სასწავლო - შემეცნებითი, სემინარული და საკონფერენციო ტიპის პროექტების, კონსულტირების გზით;კერძო ბიზნესის და ფინანსთა სამინისტროს წარმომადგენლებს შორის სამუშაო შეხვედრების მოწყობა/ორგანიზება ფინანსურ სფეროში მიმდინარე რეფორმების გაცნობისა და კონსულტაციების გაწევის, მათ შორის საგადასახადო სფეროში მიმდინარე ცვლილებებისა და სიახლეების გაცნობის მიზნით. ფინანსთა სამინისტროს სისტემის კადრების სწორად შერჩევა, პროფესიული სწავლება, მომზადება/გადამზადება და მათი მუშაობის ეფექტიანობის ზრდა.ფინანსთა სამინისტროს პრიორიტეტებიდან გამომდინარე, სახელმწიფოს საფინანსო, საბიუჯეტო და საგადასახადო პოლიტიკის სწორად და ეფექტიანად განხორციელების ხელშეწყობა საბიუჯეტო და კერძო ორგანიზაციებისათვის სასწავლო პროექტების, საკანონმდებლო სიახლეების გაცნობისა და დამატებითი სერვისების შეთავაზების გზით.საქართველოს სახელმწიფოებრივი და რეგიონალური ინტერესებიდან გამომდინარე, საერთაშორისო საგანმანათლებლო პროექტების (ტრეინინგები, სემინარები და ა.შ) განხორციელება.საერთაშორისო და სტუდენტურ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა და ერთობლივი სასწავლო და სოციალური პროექტების განხორციელება. ფინანსთა სამინისტროს სისტემისთვის გადამზადებული კადრების რაოდენობა ; სამინისტროს სისტემაში შერჩეული ახალი კადრების რაოდენობა ; საფინანსო სექტორისთვის გადამზადებული კადრების რაოდენობა სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემისათვის თანამშრომელთა მომზადება და პროფესიული განვითარება (27 03) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემის პერსონალის პროფესიული მომზადება-გადამზადების გზით ქვეყანაში სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემაში მიმდინარე რეფორმების, სასჯელაღსრულების სიტემაში ევროპის საბჭოსა და გაეროს სტანდარტების მოთხოვნათა დანერგვისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის ხელშეწყობა;განათლებისა და პროფესიული განვითარების ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემის და სასწავლო 81 პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები პროგრამების განვითარება;სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემის კვალიფიციური კადრებით უზრუნველყოფა;სტრატეგიული ურთიერთთანამშრომლობის გაღრმავება სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურებთან, აკადემიურ ინსტიტუტებთან, არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და სხვადასხვა ქვეყნების შესაბამის სასწავლო დაწესებულებებთან; სისტემაში მისაღები და მომუშავე კადრების ტესტირების ინსტიტუტის დანერგვა და მისი ჩატარება მოთხოვნილებისამებრ, სისტემაში კვალიფიციური კადრების მიღებისა და ადგილზე მათი ხარისხის გაუმჯობესების ხელშეწყობა;მოქმედი სასწავლო პროგრამების განახლება და ახალი პროგრამების მომზადება ადგილობრივი რესურსებისა და საერთაშორისო ექსპერტების ჩართულობით, სწავლების ხარისხის სისტემატური გაუმჯობესების უზრუნველყოფა; საკანონმდებლო ცვლილებების შესაბამისად პენიტენციური სისტემის თანამშრომლების სწავლებისათვის ახალი სახელმძღვანელოების მომზადება და არსებულის განახლება; სასწავლო პროცესში ჩართული ადგილობრივი და მოწვეული ტრენერების მომზადება/გადამზადების გზით სწავლების ხარისხის სისტემატური გაუმჯობესების უზრუნველყოფა; სასწავლო პროცესისა და ცენტრის პერსონალის თვითშეფასების/შეფასების დახვეწის გზით ცენტრის საქმიანობისა და სწავლების პროცესის ხარისხის სისტემატური გაუმჯობესების უზრუნველყოფა. სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემის რეფორების ეფექტურად განხორციელებისა და ახალი სტანდარტების დანერგვის ხელშეწყობა სისტემისათვის მაღალპროფესიული კადრების მიწოდების გზით;სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემისათვის კვალიფიციური კადრების შერჩევის ხელშეწყობა;სისტემაში ახლად მიღებული და მოქმედი კადრების პროფესიული უნარ-ჩვევების განვითარება ეფექტური სასწავლო პროცესის განხორციელების გზით;ახლად მიღებული თანამშრომლებისათვის კონსულტაციების გაწევის ინსტიტუტის დანერგვა-გაძლიერება მენტორთა მომზადებითა და მათი საქმიანობის დაგეგმვით;საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და სხვადასხვა ქვეყნების შესაბამის სასწავლო ინსტიტუტებთან თანამშრომლობით, სისტემაში საუკეთესო პრაქტიკის დანერგვის ხელშეწყობა;შიდა სამსახურების, ასევე ზემდგომ სტრუქტურებთან ურთიერთთანამშრომლობის ეფექტურობის ამაღლება. ყოველწლიურად საგამოცდო ბარიერი დაძლეული იქნება ტრეინინგავლილ თანამშრომელთა 80%-ის მიერ ; 4800 კაც./ტრენინგდღე ყოველწლიურად ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირება (01 03) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს პარლამენტთან არსებული ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭო ქვეყანაში ჰერალდიკის საკითხებში ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის წარმართვა; პროექტის აღწერა და მიზანი თვითმმართველი ქალაქებისა და მუნიციპალიტეტების სიმბოლიკის (დროშა, გერბი) შექმნის, მიღების, დამტკიცებისა და გამოყენების წესების სწავლება-სემინარის მომზადება და ჩატარება; თვითმმართველი ქალაქებისა და მუნიციპალიტეტების სიმბოლიკის გამოფენის მომზადება და ჩატარება; 82 პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი პოპულაროზაციის ხელშეწყობის ღონისძიებები მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში (28 02) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ლევან მიქელაძის სახელობის დიპლომატიური სასწავლო ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელთა და სხვა უწყებებში საერთაშორისო ურთიერთობების სფეროში დასაქმებულ საჯარო მოხელეთა პროფესიული განვითარება და კვალიფიკაციის ამაღლება;სასწავლო ცენტრის სრულყოფა (თანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლება, ახალი პროგრამების შემუშავება და არსებული პროგრამების დახვეწა);მჭიდრო თანამშრომლობის დამყარება მსოფლიოს წამყვან დიპლომატიურ სკოლებთან და აკადემიებთან;საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებისათვის ბიბლიოთეკის გამდიდრება;სასწავლო ცენტრის დამოუკიდებელი ვებ-გვერდის შექმნა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საერთაშორისო სტანდარტების სასწავლო კურსების და საჯარო ლექციების მომზადება და ჩატარება;საერთაშორისო ურთიერთობების სფეროში მომუშავე საჯარო მოხელეების კვალიფიკაციის ამაღლება.სასწავლო ცენტრის დამოუკიდებელი ვებ-გვერდი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები სასწავლო ცენტრის ამაღლებული ცნობადობა და ეფექტური მუშაობა ყველა მიმართულებით ; სასწავლო ცენტრში წლის განმავლობაში ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა ; სათანადო ლიტერატურით გამდიდრებული ბიბლიოთეკა ; ტრენინგების, სემინარების და ლექციების შედეგად ამაღლებული კვალიფიკაციის მქონე თანამშრომლების რაოდენობა ; მსოფლიოს წამყვან დიპლომატიურ სკოლებთან და აკადემიებთან გაფორმებული ურთიერთგაგების მემორანდუმები სსიპ - საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - „საქპატენტი“ (61 00) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი „საქპატენტი“ პროექტის აღწერა და მიზანი ფიზიკური და იურიდიული პირების სამართლებრივი უზრუნველყოფა ინტელექტუალური საკუთრების სფეროში. სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია (24 10) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია პროექტის აღწერა და მიზანი საზღვაო-სავაჭრო ფლოტსა და საზღვაო ტრანსპორტის ინფრასტრუქტურაში დასაქმების მიზნით კვალიფიციური კადრების მომზადება;სტუდენტების მიერ არჩეული პროფესიისათვის საჭირო პრაქტიკული ცოდნისა და უნარ-ჩვევების შეძენის მიზნით, სასწავლო პროცესის თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი საგანმანათლებლო პროგრამებით უზრუნველყოფა და ასევე, ისეთი საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავება და უზრუნველყოფა, რომლებიც 83 სტუდენტებში განავითარებენ მართვისა (ლიდერობისა) და კვლევისათვის აუცილებელ ანალიზის უნარ-ჩვევებს;მაღალი მორალური ღირსებების მქონე მოქალაქის აღზრდის მიზნით, შესაბამისი საგანმანათლებლო გარემოს შექმნა, რომელიც დაფუძნებულია ეროვნულ და ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებებზე, გარემომცველი ბუნებისადმი მზრუნველობის, ჰუმანიზმის, სოციალური, ეთნიკური, რელიგიური, რასობრივი და გენდერული ტოლერანტობის პრინციპებზე, ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს (32 06) პროექტის განმახორციელებელი ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველოს (MCA - GEORGIA) ზოგადი განათლების ხარისხის განვითარების მიზნით საქართველოს რეგიონებში საჯარო სკოლის ინფრასტრუქტურის და სასწავლო გარემოს გაუმჯობესება;სკოლის მასწავლებლებისა და ადმინისტრაციის წარმომადგენლების ტრენინგების და საკლასო, ეროვნული და საერთაშორისო შეფასებების განხორციელება; პროექტის აღწერა და მიზანი ადგილობრივი ეკონომიკისათვის რელევანტური, ბაზრის მოთხოვნების შესაფერისი, პროფესიული განათლების ხელშეწყობა; მაღალი ხარისხის საერთაშორისო სტანდარტის უმაღლესი განათლების პროგრამების განხორციელება მეცნიერების, ტექნოლოგიების, საინჟინრო და მათემატიკის დარგში (STEM). 84 მაკროეკონომიკური სტაბილურობა და საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესება კოდი დასახელება 2015 წლის პროექტი მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 2016 წლის პროგნოზი 2017 წლის პროგნოზი 2018 წლის პროგნოზი 24 01 ეკონომიკური და სექტორული (ტრანსპორტი,მშენებლობა) პოლიტიკა და მისი განხორციელების კოორდინაცია 106,755.0 61,755.0 45,000.0 73,600.0 73,500.0 78,500.0 23 02 შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება 142,444.0 44,144.0 98,300.0 142,000.0 146,000.0 149,000.0 23 01 სახელმწიფო ფინანსების მართვა 29,935.0 29,935.0 0.0 31,300.0 31,300.0 31,300.0 23 04 ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური უზრუნველყოფა 8,200.0 7,800.0 400.0 8,200.0 8,200.0 8,200.0 40 02 სახელმწიფო ობიექტების მოვლა-შენახვა 7,500.0 7,500.0 0.0 7,500.0 7,500.0 7,500.0 47 01 სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა 4,760.0 4,600.0 160.0 4,360.0 4,660.0 5,200.0 47 03 მოსახლეობისა და საცხოვრისების საყოველთაო აღწერა 2,400.0 2,400.0 0.0 800.0 100.0 100.0 56 00 სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური 2,150.0 2,150.0 0.0 2,150.0 2,150.0 2,150.0 47 02 სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა 1,900.0 1,900.0 0.0 2,500.0 2,600.0 2,700.0 43 00 სსიპ – კონკურენციის სააგენტო 1,900.0 1,900.0 0.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 04 03 საქართველოს ეკონომიკური საბჭოს აპარატი 1,365.0 1,365.0 0.0 1,365.0 1,365.0 1,365.0 49 02 ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა 1,300.0 1,300.0 0.0 1,300.0 1,300.0 1,300.0 49 01 საინვესტიციო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა 1,200.0 1,200.0 0.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 24 03 სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს განვითარება 2,087.0 990.0 1,097.0 1,960.0 1,960.0 1,980.0 04 04 საგადასახადო ომბუდსმენის აპარატი 525.0 525.0 0.0 525.0 525.0 525.0 85 კოდი დასახელება 2015 წლის პროექტი მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 2016 წლის პროგნოზი 2017 წლის პროგნოზი 2018 წლის პროგნოზი 52 01 საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა 850.0 500.0 350.0 900.0 900.0 900.0 24 04 აკრედიტაციის პროცესის მართვა და განვითარება 540.0 260.0 280.0 500.0 500.0 500.0 23 06 სსიპ - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო 5,500.0 0.0 5,500.0 5,500.0 5,500.0 5,500.0 59 00 სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო 4,199.0 0.0 4,199.0 4,200.0 4,200.0 4,200.0 325,510.0 170,224.0 155,286.0 291,860.0 295,460.0 304,120.0 სულ პრიორიტეტის დაფინანსება ეკონომიკური და სექტორული (ტრანსპორტი,მშენებლობა) პოლიტიკა და მისი განხორციელების კოორდინაცია (24 01) პროექტის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - ციფრული მაუწყებლობის სააგენტო ; საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ; სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო ; სსიპ - საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო ; სსიპ მეწარმეობის განვითარების სააგენტო ქვეყნის მდგრადი ეკონომიკური განვითარებისა და ზრდის მაღალი ტემპების უზრუნველმყოფი ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება;ქვეყნის ეკონომიკური განვითარებისათვის საინვესტიციო კლიმატის პოპულარიზაცია და კვალიფიციური სექტორული კვლევების განხორციელება;მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა, რომელიც უზრუნველყოფს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების რაციონალურ გამოყენებას ახლანდელი და მომავალი თაობების ინტერესების გათვალისწინებით;საგარეო სავაჭრო ბრუნვის სტრუქტურული გაუმჯობესება და ორმხრივი, რეგიონალური და მრავალმხრივი სავაჭრო ურთიერთობების, პრეფერენციული და თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმების განვითარება; საქართველოში წარმოებული პროდუქტისა და მომსახურების კონკურენტუნარიანობის გაზრდის მიზნით ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების ეფექტიანი გამოყენების ხელშეწყობა;ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობისათვის საერთაშორისო სატრანსპორტო სისტემებში ინტეგრაციის პროცესის ხელშეწყობა და სატრანზიტო პოტენციალის განვითარებისა და მისი სრულად რეალიზების მიზნით, საქართველოს სატრანსპორტო პოლიტიკისა და სტრატეგიის განმსაზღვრელი დოკუმენტის შემუშავება, საავტომობილო მიმოსვლის განვითარება, რეგიონალური მნიშვნელობის ინფრასტრუქტურული პროექტების 86 განხორციელება, სამოქალაქო ავიაციის შემდგომი განვითარება ფრენების უსაფრთხოებისა და საავიაციო უშიშროების დონის ამაღლების გზით;სამშენებლო სექტორის შემდგომი განვითარება მშენებლობის ხარისხის გაუმჯობესების, ინვესტიციების მოზიდვის, სამშენებლო სფეროში დასაქმებულთა რაოდენობის გაზრდისა და მოსახლეობის ადგილებზე შენარჩუნების მიზნით;სახელმწიფო ქონების ინვენტარიზაცია და მონაცემთა ერთიანი სისტემების შექმნა, ასევე მათი მართვა-განკარგვა, მოვლა-შენახვა და ეტაპობრივი პრივატიზება ეკონომიკურ აქტივობაში სრულყოფილად ჩართვის მიზნით; სახელმწიფო საწარმოების ოპტიმიზაცია და თანამედროვე მენეჯმენტის პრინციპების დანერგვა საქმიანობის ეფექტურად წარმართვისა და საწარმოთა მომგებიანობის გაზრდის მიზნით;საწარმოების პროდუქტიულობის გაზრდისა და მათი კონკურენტუნარიანობის ამაღლების მიზნით მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა, რომელიც ითვალისწინებს: დამწყები, არსებული მცირე და საშუალო საწარმოებისათვის ტექნიკური დახმარების გაწევას, კომპანიებისათვის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის გამარტივებას, ექსპორტის განვითარების ხელშეწყობასა და საქართველოს სექსპორტო პოტენციალის პოპულარიზაციას საერთაშორისო მედია საშუალებების მეშვეობით;ტელეკომუნიკაციების საერთაშორისო კავშირის (ITU) და ევროკავშირის მოთხოვნების შესაბამისად, საქართველოში ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის პროცესთან დაკავშირებული ღონისძიებების განხორციელების უზრუნველყოფა;ქვეყანაში ინოვაციური ეკოსისტემის ჩამოყალიბების მიზნით ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ხელშეწყობა;ელექტრონული კომუნიკაციების, საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და საფოსტო კავშირის შემდგომი განვითარების ხელშეწყობა (კრიტიკული ინფრასტრუქტურის ობიექტების კავშირგაბმულობის მდგრადი და დაცული საშუალებებით უზრუნველყოფა, ელექტრონული კომუნიკაციების ქსელების მართვისა და ელექტრონული კომერციის სისტემების შექმნა, ინფოკომუნიკაციების სფეროს განვითარება და საქართველოს საფოსტო კავშირის სფეროს რეფორმა);საპენსიო სისტემის რეფორმის ფარგლებში დაგროვებით საპენსიო სისტემაზე გადასვლასთან დაკავშირებული ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის საკანონმდებლო ბაზის შექმნა, დაგროვებითი საპენსიო სისტემის შესახებ საზოგადოების ინფორმირება, საგანმანათლებლო კამპანიის განხორციელება და სხვა. ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება (24 01 01) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი ეკონომიკური პროცესების ანალიზი, სექტორული კვლევების განხორციელება ქვეყნის ეკონომიკის ძლიერი და სუსტი მხარეების გამოსავლენად;მაკროეკონომიკური სტატისტიკური მონაცემების ანალიზი და შესაბამისი ანგარიშის მომზადება;არსებული ეკონომიკური სიტუაციის ანალიზი და ახალი ტენდენციების გამოვლენა ინვესტიციების მოზიდვის მიმართულებით; ეკონომიკის პრიორიტეტული სექტორების შესწავლა და დეტალური კვლევების განხორციელება;საინვესტიციო კლიმატის ამსახველი მასალების მომზადება, ბეჭდვა და მისი გაცნობა დაინტერესებული დელეგაციებისათვის ქვეყნის შიგნით და საზღვარგარეთ;საქართველოს საერთაშორისო ეკონომიკურ სივრცეში ინტეგრაციის მიზნით, სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებთან ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავება; რეგიონალური და მრავალმხრივი სავაჭრო ურთიერთობებისა და რეჟიმების ანალიზი და მათი განვითარებისათვის რეკომენდაციების მომზადება; ექსპორტის ხელშეწყობის მიზნით, საქართველოს საგარეო ვაჭრობის შედეგების ანალიზი, ახალი საექსპორტო ბაზრებისა და პროდუქციის იდენტიფიკაცია, სავაჭრო ბალანსის გაუმჯობესებისათვის რეკომენდაციების შემუშავება;,,მწვანე ბიზნეს” შესაძლებლობების არეალის გამოვლენის, საქართველოში ადგილობრივი წარმოების ხელშეწყობისა და განვითარების მიზნით, 4 ძირითად სექტორში (ტურიზმი, სოფლის მეურნეობა და საკვები 87 პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი პროდუქტები, ,,მწვანე პროდუქტების” წარმოება, განახლებად ენერგიაზე დაფუძნებული წარმოება) განხორციელებული კვლევის შედეგების საფუძველზე შესაბამისი საპილოტე პროექტების განხორციელება და პროექტების ტექნიკურეკონომიკური დახასიათების მომზადება; მდგრად ეკონომიკურ განვითარებასთან, ,,მწვანე ეკონომიკასა” და ,,მწვანე ბიზნესთან” დაკავშირებულ საკითხებზე საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება საინფორმაციო ვებ პორტალის (www.greengeorgia.ge) მუდმივი განახლების, სემინარებისა და საჯარო ლექციების მეშვეობით;საერთაშორისო სატრანზიტო დერეფნების ეფექტიანი ფუნქციონირების ხელშეწყობა, სატრანზიტო გადაზიდვების განვითარების ხელშეწყობის პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება, ეროვნული სტრატეგიის განვითარება სატვირთო გადაზიდვებისა და ლოჯისტიკის მიმართულებით და საინვესტიციო პროგრამის შემუშავება მულტიმოდალური სატვირთო დერეფნების და მწვანე ლოჯისტიკის მიმართულებით; ადგილობრივი გადამზიდველების საერთაშორისო სატრანსპორტო ბაზარზე გამარტივებული პროცედურებით შესვლის ხელშეწყობისა და ევროპიდან აზიისა და უკუმიმართულებით სარკინიგზო ტრანსპორტით სატვირთო გადაზიდვების გამარტივებული პროცედურებით განხორციელების მიზნით, სხვადასხვა ქვეყანასთან საერთაშორისო შეთანხმებების გაფორმება;საქართველოს ევროპის ერთიან საჰაერო სივრცეში ინტეგრაციის პროცესის გაღრმავების, ფრენების უსაფრთხოებისა და საავიაციო უშიშროების დონის ამაღლების მიზნით, საავიაციო სფეროში ევროკავშირის 45 ტექნიკური რეგლამენტისა და 11 დირექტივის იმპლემენტაცია და ასევე, სამოქალაქო ავიაციისა და საზღვაო ტრანსპორტის სფეროებში მომხდარი სატრანსპორტო შემთხვევებისა და ინციდენტების მოკვლევა და პრევენციული ზომების გატარება უსაფრთხოების დონის გაუმჯობესების მიზნით;სამრეწველო და სამოქალაქო მშენებლობის ხელშეწყობა, სამშენებლო პროდუქციის წარმოების განვითარება და საქართველოში წარმოებული სამშენებლო პროდუქციის საერთაშორისო ბაზრობა-გამოფენებში მონაწილეობის ხელშეწყობა, სამშენებლო სფეროში ახალი ტექნოლოგიების დანერგვის თაობაზე საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება;ქვეყნის სივრცითი მოწყობის გენერალური სქემის, საქართველოს მუნიციპალიტეტების, მათი ქალაქებისა და დასახლებების მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმების დამუშავებაში მონაწილეობა, სივრცითი დაგეგმარებისა და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსის პროექტის შემუშავება და მიღება;სამშენებლო სფეროს მარეგულირებელი კანონმდებლობის დახვეწა, გამარტივება და ევროპულ და საერთაშორისო ნორმებთან დაახლოება;ელექტრონული კომუნიკაციების, საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და საფოსტო კავშირის შემდგომი განვითარების ხელშეწყობა (კრიტიკული ინფრასტრუქტურის ობიექტების კავშირგაბმულობის მდგრადი და დაცული საშუალებებით უზრუნველყოფა, ელექტრონული კომუნიკაციების ქსელების მართვისა და ელექტრონული კომერციის სისტემების შექმნა, ინფოკომუნიკაციების სფეროს განვითარება და საქართველოს საფოსტო კავშირის სფეროს რეფორმა);საპენსიო სისტემის რეფორმის ფარგლებში დაგროვებით საპენსიო სისტემაზე გადასვლასთან დაკავშირებული ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის საკანონმდებლო ბაზის შექმნა, დაგროვებითი საპენსიო სისტემის შესახებ საზოგადოების ინფორმირება, საგანმანათლებლო კამპანიის განხორციელება და სხვა. სტაბილური მაკროეკონომიკური გარემოს შენარჩუნება საშუალოვადიან და გრძელვადიან პერსპექტივაში; საქართველოს სავაჭრო ბალანსის გაუმჯობესება;საქართველოს საექსპორტო პოტენციალის ზრდა და ბაზრების დივერსიფიკაცია;არსებული სავაჭრო რეჟიმების განვითარება და ახალი სავაჭრო შეთანხმებების გაფორმება (მ.შ თავისუფალი ვაჭრობის);საქართველოს მიმართულებით გადაზიდული ტვირთების მოცულობისა და სამგზავრო გადაყვანების რაოდენობის გაზრდა;ქვეყნის სატრანზიტო პოტენციალის ამაღლება და მულტიმოდალური გადაზიდვების განვითარება; სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება; საქართველოს სატრანსპორტო სისტემის კონკურენტუნარიანობის ამაღლება; საქართველოს საჰაერო კანონმდებლობის მოყვანა ევროკავშირის სტანდარტებთან;საქართველოს აეროპორტებში მგზავრთნაკადის და ტვირთნაკადის გაზრდა;სამშენებლო ინდუსტრიის 88 განვითარება და მშენებლობის ხარისხის გაუმჯობესება;ევროპულ სამშენებლო ბაზართან ინტერგაცია;საგანგებო სიტუაციების დროს ელექტრონული კომუნიკაციების, საფოსტო კავშირის და მაუწყებლობის ქსელების უზრუნველყოფა, ფუნქციონირების და ინფორმაციული რესურსების დაცვა ეროვნულ დონეზე. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები მგზავრთნაკადებისა და ტვირთნაკადების რაოდენობა ; სამშენებლო სექტორის სტატისტიკური მაჩვენებლები, მშენებლობაზე გაცემული ნებართვების რაოდენობა ; მაკროეკონომიკური მაჩვენებლები, სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და ანალიტიკური ცენტრების მიერ საქართველოსადმი მინიჭებული რეიტინგები ; სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნების რაოდენობა, საქართველოს სავაჭრო ბრუნვაში ექსპორტის მოცულობა და ექსპორტის ხვედრითი წილი ; მწვანე ბიზნესის სფეროში განხორციელებული საპილოტე პროექტების რაოდენობა სახელმწიფო ქონების მართვა (24 01 02) პროექტის განმახორციელებელი 205005910 სსიპ -სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი სახელმწიფო ქონების ინვენტარიზაცია და მონაცემთა ერთიანი სისტემების შექმნა; საწარმოს მართვისა და განკარგვის სწორი სტრატეგიის განსაზღვრა;სახელმწიფო ქონების მოვლა-პატრონობის ფუნქციის სრულყოფა;სახელმწიფო საწარმოების ოპტიმიზაცია და თანამედროვე მენეჯმენტის პრინციპების დანერგვა საქმიანობის ეფექტურად წარმართვისა და საწარმოთა მომგებიანობის გაზრდის მიზნით;საწარმოთა განკერძოების ხელშეწყობა ეკონომიკურ აქტივობაში სრულყოფილად ჩართვის მიზნით; გამჭირვალობისა და ანგარიშვალდებულების მაღალი სტანდარტის დანერგვის ხელშეწყობა;ელექტრონული მმართველობის ხელშეწყობა და სერვისების ელექტრონიზაცია. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი სახელმწიფოს მფლობელობაში არსებული საწარმოების ხარჯების შემცირება და მოგების გაზრდა;აქტივების ეფექტური მართვა;სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზების გამარტივებული პროცესი;საწარმოების ოპტიმიზაცია, მათი რენტაბელობის ამაღლება. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები პრივატიზებული ობიექტების რაოდენობა ; სახელმწიფო საკუთრებად აღრიცხული, კლასიფიცირებული და რეგისტრირებული ქონების რაოდენობა ; სააგენტოს სერვისების რაოდენობა მეწარმეობის განვითარება (24 01 03) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ -მეწარმეობის განვითარების სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი საწარმოების პროდუქტიულობის გაზრდისა და მათი კონკურენტუნარიანობის ამაღლების მიზნით მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა, რომელიც ითვალისწინებს: დამწყები, არსებული მცირე და საშუალო საწარმოებისათვის ტექნიკური დახმარების გაწევას სამეწარმეო უნარების ამაღლების მიზნით, კომპანიებისათვის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის გამარტივებას, ექსპორტის განვითარების ხელშეწყობასა და საქართველოს საექსპორტო პოტენციალის პოპულარიზაციას საერთაშორისო მედია საშუალებების მეშვეობით. 89 პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი კომპანიების პერსონალის ცოდნის, უნარების და სამეწარმეო კულტურის ამაღლება; ბიზნესის განვითარება რეგიონებში; საწარმოების პროდუქტიულობისა და კონკურენტუნარიანობის გაზრდა;ახალი ბიზნესების შექმნის წახალისება;ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა;ახალი საექსპორტო ბაზრების ათვისება;ექსპორტთან დაკავშირებულ ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის ზრდა;საქართველოში წარმოებული პროდუქციის კონკურენტუნარიანობის ამაღლება. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები საწარმოების და რეგიონებში ბიზნეს აქტივობის მაჩვენებელი ; საერთაშორისო გამოფენებზე პროდუქციის წარდგენის შედეგად ექსპორტზე გაფორმებული ხელშეკრულებების რაოდენობა ; კომპანიების ბრუნვის მოცულობა ; ახლად დარეგისტრირებული ბიზნესების რაოდენობა ; შექმნილი სამუშაო ადგილების რაოდენობა საქართველოში ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლა (24 01 04) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - ციფრული მაუწყებლობის სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი ტელეკომუნიკაციების საერთაშორისო კავშირის (ITU) და ევროკავშირის მოთხოვნების შესაბამისად, საქართველოში ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის პროცესთან დაკავშირებული ღონისძიებების განხორციელების უზრუნველყოფა: საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სიგნალის საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე გადამცემი DVB-T2-ის სტანდარტის მიწისზედა საეთერო-სამაუწყებლო ქსელის პროექტირება, მშენებლობა და ახლადაგებული ქსელის ინტეგრაციის სამუშაოების განხორციელება; 70 000-ზე ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის (საორიენტაციოდ 250 000 ოჯახი) ციფრული მაუწყებლობის ინდივიდუალური მიმღებების შეძენა და დამონტაჟება; მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლებისათვის საინფორმაციო კამპანიის წარმოება, ბუკლეტების და დამხმარე საინფორმაციო მასალების შედგენა, ტიპოგრაფიული ბეჭვდვა და მათი მოსახლეობაში გავრცელება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი მიწისზედა ციფრულ საეთერო მაუწყებლობაზე გადასვლა;სოციალურად დაუცველი ოჯახების საინფორმაციო ვაკუუმში მოქცევის საფრთხის აცილება. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები მიწისზედა ციფრული საეთერო მაუწყებლობით უზრუნველყოფილი აბონენტების რიცხვი საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება (24 01 05) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი ქვეყანაში ინოვაციური ეკოსისტემის ჩამოყალიბების მიზნით, ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ხელშეწყობა;ICT ტექნოპარკის შექმნა და მისი განვითარება, ქართველი მეცნიერების, მკვლევარების, სპეციალისტების, ინოვაციური ჯგუფების, სტუდენტებისა და მეწარმეების მიერ ინოვაციური პროდუქტებისა და ტექნოლოგიების შექმნისა და შემდგომ მათ დანერგვაში და ინოვაციური ბიზნესის განავითარებაში მონაწილეობის მიზნით. 90 პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ინვესტიციების მოცულობის გაზრდა. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები შექმნილი სამუშაო ადგილების რაოდენობა შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება (23 02) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - შემოსავლების სამსახური პროექტის აღწერა და მიზანი საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფის და პროცედურების დახვეწის გაგრძელება, გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესების მიზნით ელექტრონული მომსახურების განვითარება;საგადასახადო ადმინისტრირების შემდგომი გამარტივება, მათ შორის სრულყოფილი კონტროლის პროცედურების დანერგვის მიზნით საბაჟო გამშვები პუნქტების პროცედურული სახელმძღვანელოების შემუშავება, ტვირთის გაფორმების დროისა და ხარჯების შემცირების მიზნით დეკლარირების პროცედურების გამარტივება და აქციზური მარკების მოძრაობისა და აღრიცხვის ახალი საინფორმაციო სისტემის შექმნა;მომსახურების გაუმჯობესების მიზნით საგადასახადო და საბაჟო კუთხით მომუშავე თანამშრომელთა გადამზადება და კვალიფიკაციის ამაღლება, ინფრასტრუქტურის განახლება;საგადასახადო საკითხებთან დაკავშირებული საინფორმაციო ბუკლეტების და ბროშურების სისტემატურად გამოცემა, საგადასახადო პოლიტიკაში დაგეგმილი რეფორმების შესახებ საზოგადოებისა და გადამხდელთა სისტემატური ინფორმირება და საჯაროობის ამაღლება;საგადასახადო დავების მექანიზმების დახვეწა და მედიაციის საბჭოს ფუნქციონირების გაუმჯობესება;საგადასახადო დავალიანებების გადახდევინების უზრუნველყოფის ღონისძიებების კანონმდებლობის შესაბამისად განხორციელება და ხარვეზების აღმოფხვრა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ძლიერი, ეფექტიანი და გადამხდელებზე ორიენტირებული საგადასახადო სისტემა. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები პროცედურების გამართივება, ელექტრონული მომსახურების განვითარება ; შემოსავლების ზრდა ; სრულყოფილი საკანონმდებლო ბაზა სახელმწიფო ფინანსების მართვა (23 01) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი სახელმწიფო პრიორიტეტების დაფინანსება, ქვეყნის მაკროეკონომიკური სტაბილურობის შენარჩუნება და საშუალოვადიან პერიოდში საბიუჯეტო დეფიციტის დაბალი მაჩვენებლის შენარჩუნება;მაკროეკონომიკური ანალიზის 91 და პროგნოზირების გაუმჯობესება, მეთოდოლოგიის დახვეწა და მისი არეალის გაფართოება, გრძელვადიანი პროგნოზირების გაუმჯობესება, მაკროეკონომიკური განვითარების სცენარების მოდელირების სრულყოფა, ფისკალური რისკების მართვის და შეფასების სისტემის ჩამოყალიბება;დონორ ორგანიზაციებთან და საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან მოლაპარაკებების გაგრძელება, რათა შესაძლებელი იყოს სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების დასაფინანსებლად დამატებითი რესურსების მოზიდვა ქვეყნისთვის მაქსიმალურად ხელსაყრელი პირობებით;დამატებითი საინვესტიციო რესურსების მოზიდვის პარალელურად სახელმწიფო საგარეო ვალის კონტროლის გაგრძელება, რათა მან შეინარჩუნოს ხელსაყრელი ფინანსური პარამეტრები, რომლებიც უზრუნველყოფენ მის მდგრადობას როგორც საშუალოვადიან, ასევე გრძელვადიან პერიოდშიც;შემუშავდება სახელმწიფო ვალის მართვის სტრატეგიის დოკუმენტი, დაიხვეწება სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონმდებლობა, გაძლიერდება ვალის მართვის ანალიტიკური ნაწილი;შესაბამისი სისტემის შექმნა პირობითი ვალდებულებების აღრიცხვისა და მართვისათვის;საქართველოს ეროვნულ ბანკთან კონსულტაციების გათვალისწინებით გაგრძელდება სხვადასხვა ვადის მქონე სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების გამოშვება, რაც ხელს შეუწყობს ფასიანი ქაღალდების ბაზრის განვითარებას;საკანონმდებლო ბაზის გაუმჯობესება და საგადასახადო კოდექსის სრულყოფა, რაც გულისხმობს საგადასახადო ტვირთის თანაბარ განაწილებას გადასახადის გადამხდელებს შორის, მეწარმეთა მოთხოვნებისა და საჭიროებების მაქსიმალურად გათვალისწინებას და გონივრული საგადასახადო განაკვეთების შემუშავებას, საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესებას და სამეწარმეო სტიმულის ამაღლებას;საგადასახადო პოლიტიკის სრულყოფა, რაც გულისხმობს ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების მიზნით ხელშეკრულებების არეალის გაზრდას, შემოსავლებსა და კაპიტალზე ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილებისა და გადასახადების გადაუხდელობის აღკვეთის შესახებ შეთანხმების გაფორმების მიზნით პრიორიტეტების განსაზღვრას და შეთანხმებების ინიცირებას ან არსებულ შეთანხმებებში ცვლილებების და დამატებების შეტანას იმ ქვეყნებთან, რომლებთანაც საქართველოს გააჩნია ეკონომიკური და საინვესტიციო ინტერესები;საგადასახადო საკითხებში ინფორმაციის გაცვლის შესახებ შეთანხმებების ინიცირება და მათი გაფორმების არეალის გაფართოება;საბაჟო კანონმდებლობის სფეროში არსებული კანონდარღვევების აღკვეთის მიზნით, საბაჟო სფეროში ადმინისტრაციული ურთიერთდახმარების შესახებ შეთანხმების გაფორმება იმ სახელმწიფოებთან, რომლებთანაც საქართველოს გააჩნია მჭიდრო ეკონომიკური და სავაჭრო ინტერესები;გამჭვირვალობისა და საგადასახადო საკითხებში ინფორმაციის გაცვლის გლობალური ფორუმის ფარგლებში საგადასახადო საკითხებში ინფორმაციის გაცვლის საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვა;საბიუჯეტო სისტემის ლიკვიდურობის უზრუნველყოფის მიზნით სახელმწიფო ხაზინის ანგარიშებზე ფულადი სახსრების მოძრაობის პროგნოზების შედგენა და მართვა;სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების და გადასახდელების ზუსტი და ოპერატიული აღრიცხვა, სახელმწიფო ბიუჯეტის ოპერატიული, ყოველთვიური, ყოველკვარტალური და წლიური ანგარიშების მომზადება, ბიუჯეტის ანგარიშგების ფორმების დახვეწა;რეფორმების გაგრძელება საბიუჯეტო პროცესის, ბიუჯეტის დაგეგმვისა და აღსრულების შემდგომი განვითარების მიზნით;შედეგზე ორიენტირებული დაგეგვის გაუმჯობესება და პროგრამული ფორმატის ბიუჯეტის აღსრულებისა და შესრულების ანგარიშგების სრულყოფა, როგორც სახელმწიფო, ისე ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობების საბიუჯეტო პროცესში;ადგილობრივი თვითმმართველობის ერთეულებისა და საჯარო სამართლის იურიდიული პირების ანგარიშების სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშის სისტემაში მოქცევა, რაც გააუმჯობესებს სახელმწიფო ფინანსების ხარჯვის ეფექტურობასა და აღრიცხვიანობას;საჯარო ფინანსების კონსოლიდირებული მართვის გაუმჯობესება, მათ შორის საჯარო სამართლის იურიდიული პირების ანგარიშების ანალიზის გათვალისწინებით;საჯარო სექტორში ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების საერთო მეთოდოლოგიის შემუშავების გაგრძელება და საჯარო სექტორის 92 ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების ეტაპობრივი დანერგვა;დაგეგმვისა და შესრულების ელექტრონული პროგრამის გაუმჯობესება, სახელმწიფო ფინანსების მართვის ინტეგრირებული საინფორმაციო სისტემის შემუშავება და დანერგვა;პოლიტიკის ანალიზისა და სტრატეგიული დოკუმენტების შექმნის ერთიანი სტანდარტის და მეთოდოლოგიის შემუშავება, რეგულირებაზე ზემოქმედების შეფასების სისტემის საერთაშორისო პრაქტიკის შესწავლა და მისი ანალიზის საფუძველზე საქართველოში მისი დანერგვა;გაგრძელდება მუშაობა შიდა კონტროლის სისტემის და შიდა აუდიტის სრულყოფილად ჩამოყალიბების მიმართულებით, მომზადდება შიდა კონტროლის სისტემის განვითარების სტრატეგიული ხედვის დოკუმენტი, გაძლიერდება ჰარმონიზაციის ცენტრი და შეიქმნება შიდა აუდიტის შესაბამისი მეთოდოლოგია, მოხდება შესაბამისი ღონისძიებების გატარება შიდა კონტროლის შესახებ ცნობიერების ამაღლებისათვის, როგორც მაღალი რგოლის მენეჯერების, ისე დაწესებულების ხელმძღვანელებისათვის. სახელმწიფო ვალის ეტაპობრივი შემცირება და დაბალი მაჩვენებლების შენარჩუნება, რაც ხელს შეუწყობს ქვეყნის საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესებას; ფასიანი ქაღალდების ბაზრის განვითარება, რაც საჭიროების შემთხვევაში დეფიციტის საშინაო წყაროებით დაფინანსების საშუალებას მოგვცემს; პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული თავისუფალი ფულადი სახსრების მართვის გაუმჯობესება; საბიუჯეტო პროცესისა და სახელმწიფო ფინანსების ხარჯვის გამჭირვალობის ზრდა; სახელმწიფო ბიუჯეტის ყოველთვიური, ყოველკვარტალური და წლიური ანგარიშების მომზადება და ანგარიშების შესაბამისობა საერთაშორისო სტანდარტებთან; საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების შესახებ გაფორმებული ხელშეკრულებებიდან გამომდინერე დამატებითი საგადასახადო შეღავათებით სარგებლობა. კანონმდებლობით დადგენილ ვადებში შესაბამის სტრუქტურებსა და ორგანიზაციებში წარდგენილი სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშები ; საერთაშორისო სარეინტინგო კომპანიების შეფასებები ; ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილებასთან დაკავშირებით გაფორმებული ხელშეკრულების რაოდენობა ; ძირითადი მაკროეკონომიკური ინდიკატორების სტატისტიკური მაჩვენებლები ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური უზრუნველყოფა (23 04) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური პროექტის აღწერა და მიზანი ფინანსთა სამინისტროს ეფექტიანი ფუნქციონირებისთვის საჭირო საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურის შექმნა, განვითარება, მომსახურება, მდგრადობისა და საიმედოობის უზრუნველყოფა;საჯარო ფინანსების მართვის სისტემის შემდგომი განვითარება და საბიუჯეტო სისტემაში დაგეგმილი ცვლილებების IT მხარდაჭერა, მათ შორის ბიუჯეტის მართვის ელექტრონული სისტემის (eBudget) და სახელმწიფო ხაზინის ელექტრონული მომსახურების 93 სისტემის (eTreasury) მოდულების განახლებით, რაც დაკავშირებულია ყველა დონის ბიუჯეტისა და სსიპების ფინანსების მართვის ხაზინის ერთიან სისტემაში მოქცევასთან;ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაციული და ანალიტიკური მხარდაჭერა;ფინანსთა სამინისტროსთვის მნიშვნელოვანი IT პროდუქტების, ელექტრონული სერვისებისა და მომსახურების კვლევა და ანალიზი;პროგრამული უზრუნველყოფის ახალი სისტემების შექმნა, დანერგვა და მომსახურება;ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაციული და კიბერ უსაფრთხოების ხელშეწყობა;ფინანსთა სამინისტროს, სხვა სახელმწიფო უწყებებისა და ორგანიზაციების ვებ-გვერდების შექმნა;ელექტრონული მთავრობის კომპონენტების განვითარება და შესაბამისი სახელმწიფო სერვისების მიწოდება;ელექტრონული მმართველობის კომპონენტების განვითარება და შესაბამისი მუნიციპალური სერვისების მიწოდება;ფინანსთა სამინისტროს საინფორმაციო სისტემების ქვეყნის საინფორმაციო-საკომუნიკაციო სივრცეში ინტეგრაცია. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები ქვეყნის საჯარო ფინანსების მართვის სისტემის (PFMS) დანერგვის შემდგომი პროცესის უზრუნველყოფა და გეგმის მიხედვით განვითარება;ფინანსთა სამინისტროს ეფექტიანად ფუნქციონირებისათვის საჭირო კონსოლიდირებული და ინტეგრირებული საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურის შექმნა;საინფორმაციო ტექნოლოგიების ბაზაზე აგებული ფინანსთა სამინისტროს სისტემების ქვეყნის საინფორმაციო-საკომუნიკაციო სივრცეში ინტეგრაცია;ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში საინფორმაციო-საკომუნიკაციო სისტემების და ზოგადად ინფორმაციული ტექნოლოგიების ყველა მომხმარებლის იდენტიფიცირება, მათი სხვადასხვა რესურსებზე წვდომის უფლებების განსაზღვრა, კონტროლი და მონიტორინგი, მომხმარებელთა სხვადასხვა საკომუნიკაციო სერვისების გამოყენების ოპტიმიზაცია;ინფორმაციული ტექნოლოგიების ახალი სისტემებისა და ელექტრონული სერვისების, ვებ-პროდუქტებისა და ვებ-სერვისების, ელექტრონული მმართველობის კომპონენტების, სხვა ახალი ტექნიკური სისტემების შემუშავება, დანერგვა და განვითარება. ქვეყნის საჯარო ფინანსების მართვის სისტემის (PFMS) ახალი კომპონენტების დანერგვის, უკვე არსებული ქვესისტემების სრულყოფის ფაქტობრივი ვადების და რესურსების ხარჯვის შესაბამისობა დაგეგმილ ვადებთან ; : თანამშრომელთა პროფესიულ ტრენინგებში მონაწილეობის რაოდენობრივი მაჩვენებელი ; საინფორმაციო სისტემებში ხარვეზების რაოდენობის და ავარიული გაჩერებების აღმოფხვრის დროის ჯამური წლიური მაჩვენებელი ; სამსახურის მიერ 2014 წელს შემუშავებული და დანერგილი ახალი ინფორმაციული ტექნოლოგიების ბაზაზე სისტემების, ვებპროდუქტების, ელექტრონული სერვისების, სხვა ტიპის ტექნიკური სისტემების ზოგადი მაჩვენებლები, სამსახურში მოქმედი ცხელი ხაზის 511-1551 საქმიანობის ამსახველი წლიური სტატისტიკური მაჩვენებლები ; რეალიზებული ინფორმაციულ-ანალიტიკური სისტემების და ვებ-პროდუქტების ფუნქციონალის შესაბამისობა ფინანსთა სამინისტროს სისტემის ან სხვა სამთავრობო უწყებების მოთხოვნების ფუნქციონალურ სპეციფიკაციასთან სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა (47 01) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი სტატისტიკური საქმიანობისას გამოსაყენებელი სტატისტიკური სტანდარტებისა და მეთოდოლოგიების შემუშავება; პროექტის აღწერა და მიზანი სტატისტიკური სამუშაოების პროგრამების შემუშავება; 94 სტატისტიკური კვლევების მართვის და განხორციელების მიზნით საჭირო საკადრო და ადმინისტრაციული რესურსებით უზრუნველყოფა; პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები სტატისტიკური კვლევების ფინანსური, მატერიალურ-ტექნიკური და ინფორმაციულ-ტექნოლოგიური საშუალებით მხარდაჭერა; აღებული ვალდებულებებისა და ფუნქციების შესრულება, სტატისტიკური კვლევების განხორციელება და მისი შედეგების გამოქვეყნება; ოფიციალური სტატისტიკის წარმოება და ქვეყნის ეკონომიკური პოლიტიკის სტრატეგიის და პრიორიტეტების განხორციელება. ოფიციალური სტატისტიკური მონაცემების ხარისხი და სანდოობა ; საერთაშორისო ინსტიტუტების შეფასება მოსახლეობისა და საცხოვრისების საყოველთაო აღწერა (47 03) პროექტის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი საქართველოს მოსახლეობის აღწერის საკოორდინაციო სამთავრობო კომისიის 2013 წლის 2 აპრილს დამტკიცებული, საქართველოს მოსახლეობის 2014 წლის საყოველთაო აღწერის პროგრამისა და სამოქმედო გეგმისა შესაბამისად განხორციელდება საქართველოს მოსახლეობის 2014 წლის საყოველთაო აღწერის მონაცემთა კომპიუტერული დამუშავება და პირველადი შედეგების გამოქვეყნება. მოსახლეობის რიცხოვნობისა და მათი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის დადგენა; ქვეყნის აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების, ადგილობრივი მმართველობისა და თვითმმართველობის ორგანოების და საზოგადოების ინფორმირება; არსებული სიტუაციის შესწავლის, შეფასებისა და პროგნოზირების საფუძველზე ქვეყნის უახლესი ათწლეულის სოციალურ-ეკონომიკური და დემოგრაფიული სტრატეგიის შემუშავება. მიღებული იქნება აღწერის პირველადი შედეგები. აღწერის მონაცემთა სიზუსტე და მათი გამოყენება აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების, სამეცნიერო საზოგადოების, საერთაშორისო ორგანიზაციების, მეწარმეებისა და მოქალაქეების მიერ სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური (56 00) 95 პროექტის განმახორციელებელი სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოში უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობა;საინფორმაციო ქსელის შექმნა, რომელიც ახორციელებს მიღებული ინფორმაციის სისტემატიზაციას და ანალიზს, უზრუნველყოფს შესაბამის მონაცემთა აღრიცხვის ბაზის შექმნასა და ფუნქციონირებას. სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა (47 02) პროექტის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი ქვეყნისათვის განსაკუთრებული მნიშვნელობის მქონე სტატისტიკური კვლევების მომზადება, განხორციელება და შედეგების გავრცელება, ქვეყნის საექსპორტო პოტენციალისა და საინვესტიციო მიკრო კლიმატის შეფასება, სამომხმარებლო ფასებისა და მწარმოებელთა ფასების ინდექსების გაანგარიშება, ბიზნეს სექტორში (აგრეთვე არაკომერციულ ორგანიზაციების სექტორში) მიმდინარე მოვლენების და პროცესების ანალიზი, შრომის სტატისტიკის მაჩვენებლების გაანგარიშება სამეწარმეო და არასამეწარმეო სფეროში კერძო და სახელმწიფო სექტორში, მიმდინარე დემოგრაფიული კვლევა; მოსახლეობის ეკონომიკური და სოციალური მდგომარეობის შეფასების მიზნით მოსახლეობის უთანაბრობის, დასაქმებისა და უმუშევრობის, შემოსავლებისა და ხარჯების და სხვა მაჩვენებლების დადგენა; ტურიზმის სტატისტიკის კვლევა; ენერგორესურსების მოხმარების სტატისტიკის კვლევა. მიღებულ იქნება ეკონომიკური საქმიანობის სხვადასხვა სახეების მიხედვით შეფასების მაღალი ხარისხის მაჩვენებლები, რომელთა ბაზაზეც გაანგარიშდება ძირითადი სტატისტიკური ინდიკატორები; პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი მოსახლეობის უთანაბრობის მაჩვენებლების, მოსახლეობის ცხოვრების დონის (შინამეურნეობების შემოსავლები და ხარჯები), მოსახლეობის ეკონომიკური აქტივობის (დასაქმებისა და უმუშევრობის მაჩვენებლები), ეროვნული ანგარიშების მაჩვენებლების გასაანგარიშებლად საჭირო მონაცემებით უზრუნველყოფა, სამომხმარებლო კალათის დადგენისათვის საჭირო მონაცემებით უზრუნველყოფა; მიღებული იქნება როგორც მიმდინარე (წინასწარი), ასევე საბოლოო მრავალფეროვანი სტატისტიკური ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის შესახებ. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები ერთობლივი საკონტროლო ღონისძიებების რაოდენობა ოფიციალური სტატისტიკის მწარმოებელ სხვა სამთავრობო დაწესებულებებთან ერთად ; მონაცემთა ანალიზი და შედარებები ; საერთაშორისო ექსპერტული შეფასებები ; სხვადასხვა ჭრილში დამატებით ახალი მონაცემების გამოქვეყნების შესაძლებლობა სსიპ – კონკურენციის სააგენტო (43 00) 96 პროექტის განმახორციელებელი სსიპ – კონკურენციის სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი თავისუფალი მეწარმეობისა და კონკურენციის ხელშეწყობა;ბაზრის ლიბერალიზაციის ხელშეწყობის მიზნით, სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკის ხელისუფლების ან/და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს მიერ ბაზარზე შესვლის ადმინისტრაციული, სამართლებრივი და დისკრიმინაციული ბარიერების დაუშვებლობა;ეკონომიკური აგენტების საქმიანობაში თანასწორუფლებიანობის პრინციპების დაცვა, რომელიც ითვალისწინებს:დომინირებული მდგომარეობის ბოროტად გამოყენების დაუშვებლობას;კონკურენციის შემზღუდავი ხელშეკრულებების, გადაწყვეტილებებისა და შეთანხმებული ქმედებების დაუშვებლობას;სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკის ხელისუფლების ან/და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს მიერ კონკურენციის არამართლზომიერად შემზღუდავი ექსკლუზიური უფლებამოსილების მინიჭების დაუშვებლობა;კონკურენციის შემაფერხებელი სახელმწიფო დახმარებების დაუშვებლობა;კონკურენციის სააგენტოს მიერ გადაწყვეტილებების მიღების საჯაროობის, ობიექტურობის, არადისკრიმინაციულობისა და გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა;ქვეყნის კონკურენციის მარეგულირებელი კანონმდებლობის შემდგომი სრულყოფა. ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა (49 02) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ _ საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა; ქვეყნის საინვესტიციო შესაძლებლობებზე ცნობადობის ამაღლება; პროექტის აღწერა და მიზანი წინა წლებში შემოსული და პოტენციური უცხოელი ინვესტორებისათვის საინფორმაციო მომსახურების გაწევა და მათ მიერ წამოწყებული სამეწარმეო საქმიანობის ხელშეწყობა; ტურიზმის, მომსახურების, სოფლის მეურნეობის (აგრობიზნესი), ენერგეტიკის, ლოჯისტიკისა და მრეწველობის სფეროებში უცხოური ინვესტიციების მოსაზიდად საჭირო სამუშაოების ჩატარება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი სათანადო დონეზე შენარჩუნდება პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები და განვითარდება ქვეყნისათვის პრიორიტეტული სექტორები საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები ქვეყანაში შემოსული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობა საინვესტიციო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა (49 01) 97 პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი სტაბილური ეკონომიკური განვითარების, მოსახლეობის დასაქმებისა და ცხოვრების დონის გაუმჯობესების მიზნით ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა;ქვეყნის საინვესტიციო შესაძლებლობებზე ცნობადობის ამაღლება;წინა წლებში შემოსული და პოტენციური უცხოელი ინვესტორებისათვის საინფორმაციო მომსახურების გაწევა და მათ მიერ წამოწყებული სამეწარმეო საქმიანობის ხელშეწყობა;ქვეყნისათვის პრიორიტეტულ სექტორებში უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის მიზნით საჭირო სამუშაოების ჩატარება; პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი სათანადო დონეზე შენარჩუნდება პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები და განვითარდება ქვეყნისათვის პრიორიტეტული სექტორები საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები ქვეყანაში შემოსული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობა სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს განვითარება (24 03) პროექტის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი სსიპ - საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო ქართული პროდუქციის უცხოურ ბაზარზე შეღწევისა და კონკურენტუნარიანობის ამაღლების მიზნით, სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროების შემდგომი განვითარება საერთაშორისო და ევროპის საუკეთესო პრაქტიკის შესაბამისად;მიღწეული საერთაშორისო აღიარების შენარჩუნება/გაფართოება და აღიარების მიღწევა გაზომვების ახალ მიმართულებებში;საქართველოს სახელმწიფო ეტალონების შენახვისათვის მეტროლოგიური ლაბორატორიების თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად მოწყობა, ეტალონური ბაზის განახლება-მოდერნიზება CIB (Comprehensive Institutional Building) პროგრამის ფარგლებში და ეტალონების მიკვლევადობის უზრუნველყოფა;საქართველოს სტანდარტად მიღებული საერთაშორისო და ევროპული სტანდარტების რაოდენობის ზრდა და სტანდარტების ხელმისაწვდომობის გაზრდისათვის მომსახურების ელექტრონული საშუალებების დანერგვა;სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროში პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება, ასევე სააგენტოს თანამშრომელთა უნარების გაძლიერება საზოგადოებასთან ურთიერთობის, მარკეტინგისა და კომუნიკაციის სფეროებში. ქვეყნისათვის პრიორიტეტულ სფეროებში თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად აღჭურვილი მიკვლევადი ეტალონური ლაბორატორიების საერთაშორისო აღიარება, როგორც გაზომვების ახალ მიმართულებებში, ასევე უკვე საერთაშორისოდ აღიარებულ ლაბორატორიებში (მასა, ელექტროობა და ტემპერატურა); საქართველოში ჩატარებული გაზომვების შედეგების და დაკალიბრების სერტიფიკატების საერთაშორისო დონეზე აღიარება;საერთაშორისო ბაზრებზე ქართული პროდუქციის კონკურენტუნარიანობის ამაღლება და მისი ექსპორტის გაზრდა;საქართველოს სტანდარტად მიღებული საერთაშორისო და რეგიონალური (ევროპული) სტანდარტების რაოდენობის გაზრდა. 98 საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები თანამედროვე დონეზე აღჭურვილი ლაბორატორიების რაოდენობა ; საქართველოში სტანდარტად მიღებული საერთაშორისო და რეგიონალური სტანდარტების რაოდენობა ; სააგენტოს მომსახურების საერთაშორისო აღიარება ; სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის საერთაშორისო ორგანიზაციების საქმიანობაში სააგენტოს მონაწილეობა საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა (52 01) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა პროექტის აღწერა და მიზანი მეწარმე სუბიექტების შესახებ საჭირო ინფორმაციის მარტივად და დროულად მიღების მიზნით „ონლაინ ბიზნესკატალოგის“ ფორმატის საძიებო ვებპორტალის შექმნა; საქართველოში ექსპორტ-იმპორტის შესახებ და საბაჟოს საქმიანობასთან დაკავშირებული ინფორმაციის მოძიებადამუშავება; მეწარმე სუბიექტებისათვის შესაბამისი საინფორმაციო-საკონსულტაციო მომსახურებისა და რეკომენდაციების გაწევა; დავების გადაწყვეტის ალტერნატიული მექანიზმების განვითარების კუთხით საერთაშორისო (რეგიონული) საარბიტრაჟო იმსტიტუტის განვითარება და საქართველოს ეროვნული მედიაციის ცენტრის შექმნა; საქართველოში ბიზნესის განვითარებისა და დასაქმების გზით სოციალური ფონის გაუმჯობესების მიზნით პროფესიული განათლების კოორდინაცია და პროფესიული განათლების ცენტრის შექმნა; თავისუფალი ვაჭრობის პრინციპების გათვალისწინებით საკანონმდებლო ინიციატივების მომზადება; საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებში რეგიონული პალატების განვითარება; ბიზნეს-კატალოგის განახლებადი და ყოველწლიური ბეჭვდვითი ვერსიის შექმნა; საქონლის წარმოშობის სერტიფიკატების ელექტრონული სისტემის დანერგვა; „ატა კარნეტი“-ს საერთაშორისო სასაქონლო პასპორტისა და „ბიო სერტიფიკატების“ გაცემასთან დაკავშირებული სამუშაოების განხორციელება; ბიოუსაფრთხოების სფეროს ეფექტური მართვისა და კოორდინაციის მიზნით ბიოუსაფრთხოებისა და აკრედიტაციის ეროვნული კომისიის შექმნა. აკრედიტაციის პროცესის მართვა და განვითარება (24 04) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი უცხოურ ბაზრებზე ტექნიკური ბარიერების დაძლევისა და ქვეყანაში წარმოებული პროდუქციის კონკურენტუნარიანობის გაზრდის მიზნით, აკრედიტაციის სისტემის დახვეწა და მისი ჰარმონიზაცია აკრედიტაციის საერთაშორისო ორგანიზაციების მოთხოვნებთან;სსიპ − აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო − აკრედიტაციის ცენტრის აკრედიტაციის რეგიონულ და საერთაშორისო ორგანიზაციების (EA (European Cooperation for Accreditation), ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation), IAF (International Accreditation Forum)) საქმიანობაში მიზანმიმართული თანამშრომლობის გაგრძელება და აქტიურად მონაწილეობა EA-ს ტექნიკური კომიტეტებისა და გენერალურ ასამბლეას მუშაობაში, ცენტრის საქმიანობის საერთაშორისო მოთხოვნებთან სწრაფი დაახლოვება აკრედიტაციის შედეგების თანმიმდევრული საერთაშორისო აღიარების საფუძვლების შექმნის მიზნით;საქართველოს 99 ეკონომიკის მოთხოვნების შესაბამისად, შესაბამისობის შემფასებელ პირებისათვის სერვისის შეთავაზება, როგორც კანონმდებლობით რეგულირებულ, ასევე ნებაყოფლობით სფეროებში;რეგიონალური მასშტაბით აკრედიტაციის ფორუმის ჩატარება;შესაბამისობის შეფასების ბაზარზე აკრედიტაციის ახალი მიმართულებების შეთავაზება;საერთაშორისო ისო/იეკ 17043-სტანდარტის შესაბამისად საკვალიფიკაციო გამოცდების ჩამტარებელი პირების აკრედიტაციის სქემის შემუშავება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ცენტრის საქმიანობის (აკრედიტაციის მენეჯმენტის წესები, პროცედურები და ხარისხის მენეჯმენტის სისტემა) სწრაფი დაახლოვება EA-ის, ILAC-ის, IAF-ის მოთხოვნებთან;საერთაშორისო ბაზარზე ქართული პროდუქციისათვის ტექნიკური ბარიერების შემცირება. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები აკრედიტაციის მენეჯმენტის წესების, პროცედურების და ხარისხის მენეჯმენტის სისტემის ჰარმონიზაცია EA-ის, ILACის, IAF-ის მოთხოვნებთან ; EA-ს მიერ ჩატარებული აკრედიტაციის ცენტრის კოლეგიალური შეფასება ; აკრედიტებულ პირთა (საგამოცდო ლაბორატორიები, საკალიბრო ლაბორატორიები, სერტიფიკაციის ორგანოები, ინსპექტირების ორგანოები) რაოდენობა კანონმდებლობით რეგულირებულ და ნებაყოფლობით სფეროებში სასოფლო მეურნეობების შერჩევითი კვლევის პროგრამა (47 05) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი სსიპ - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო (23 06) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების განკარგვა; პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების განკარგვით მიღებული შემოსავლების ზრდა საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების განკარგვით მიღებული შემოსავლების ზრდა სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო (59 00) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო 100 პროექტის აღწერა და მიზანი სახელმწიფო შესყიდვების პროცედურების კანონიერების მონიტორინგის განხორციელება;გადაწყვეტილების მიღებისას მაქსიმალური საჯაროობის, ობიექტურობის, არადისკრიმინაციულობისა და გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა;სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელებისას საჯაროობის, გამჭვირვალობის, სამართლიანობისა და არადისკრიმინაციულობის პრინციპების დაცვა, კანონმდებლობით დადგენილი პროცედურების ზუსტად შესრულებისა და ანგარიშგების, სახელმწიფო შესყიდვების მონაწილეთა რაციონალური და თავისუფალი არჩევანის შესაძლებლობის უზრუნველყოფა ჯანსაღი კონკურენციის პირობებში;სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, განვითარება და მის მიმართ საზოგადოების ნდობის ამაღლება;სახელმწიფო შესყიდვების მარეგულირებელი კანონმდებლობის სრულყოფა, საერთაშორისოდ აღიარებულ სტანდარტებსა და საუკეთესო პრაქტიკასთან მისი შესაბამისობის უზრუნველყოფა. 101 ინსტიტუციონალური განვითარება და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერა კოდი დასახელება 2015 წლის პროექტი მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 2016 წლის პროგნოზი 2017 წლის პროგნოზი 2018 წლის პროგნოზი 01 01 საკანონმდებლო საქმიანობა 52,091.0 52,091.0 0.0 54,695.6 57,430.4 60,302.0 04 01 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია 25,240.0 25,240.0 0.0 25,240.0 25,240.0 25,240.0 05 01 სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის აპარატი 12,863.0 12,863.0 0.0 13,505.0 14,181.0 14,890.0 06 04 პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის დაფინანსება 12,785.0 12,785.0 0.0 19,000.0 19,000.0 19,000.0 02 00 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია 9,800.0 9,800.0 0.0 9,800.0 9,800.0 9,800.0 26 01 სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ შორის, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება 9,000.0 9,000.0 0.0 9,000.0 9,000.0 9,000.0 06 01 საარჩევნო გარემოს განვითარება 8,992.0 8,992.0 0.0 9,000.0 9,000.0 9,400.0 11,200.0 7,500.0 3,700.0 7,500.0 7,500.0 7,500.0 50,200.0 6,500.0 43,700.0 50,000.0 50,000.0 50,000.0 26 03 26 08 ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის, მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა 53 00 სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური 4,500.0 4,500.0 0.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 41 01 საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის ფუნქციონირების გაძლიერების ღონისძიებები (საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი 4,000.0 4,000.0 0.0 4,400.0 4,500.0 4,600.0 44 00 სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია 3,500.0 3,500.0 0.0 3,500.0 3,500.0 3,500.0 26 06 ერთიანი სახელმწიფო საინფორმაციო ტექნოლოგიების მხარდაჭერის განვითარება 4,550.0 2,500.0 2,050.0 3,500.0 3,500.0 3,500.0 26 05 ელექტრონული მმართველობის განვითარება 3,100.0 2,500.0 600.0 3,200.0 3,200.0 3,200.0 51 00 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი 1,450.0 1,450.0 0.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0 102 კოდი დასახელება 2015 წლის პროექტი მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 2016 წლის პროგნოზი 2017 წლის პროგნოზი 2018 წლის პროგნოზი 48 00 სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური 1,300.0 1,300.0 0.0 1,400.0 1,400.0 1,400.0 50 00 სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო 1,200.0 1,200.0 0.0 2,000.0 2,000.0 2,500.0 3,900.0 1,000.0 2,900.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0 1,000.0 1,000.0 0.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 900.0 900.0 0.0 900.0 900.0 900.0 800.0 800.0 0.0 800.0 800.0 900.0 800.0 800.0 0.0 800.0 800.0 800.0 723.0 723.0 0.0 800.0 900.0 900.0 700.0 700.0 0.0 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 0.0 700.0 700.0 780.0 650.0 650.0 0.0 650.0 650.0 700.0 26 10 18 00 11 00 13 00 14 00 06 03 12 00 19 00 15 00 ნორმატიული აქტების სისტემატიზაცია და მთარგმნელობითი ცენტრის განვითარება სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქ რუსთავში სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქ ფოთში სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქ ქუთაისში სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარების და სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში 103 კოდი 16 00 17 00 26 09 26 11 დასახელება სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა 2015 წლის პროექტი მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 2016 წლის პროგნოზი 2017 წლის პროგნოზი 2018 წლის პროგნოზი 650.0 650.0 0.0 650.0 650.0 650.0 650.0 650.0 0.0 650.0 650.0 650.0 23,945.0 500.0 23,445.0 21,500.0 21,500.0 21,500.0 51,023.0 0.0 51,023.0 45,000.0 45,000.0 45,000.0 06 02 არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები 0.0 0.0 0.0 30,000.0 30,000.0 32,000.0 05 02 სსიპ - საჯარო აუდიტის ინსტიტუტი 610.0 0.0 610.0 640.0 670.0 710.0 26 13 სანოტარო მომსახურების ხელშეწყობა და განვითარება 3,233.0 0.0 3,233.0 2,500.0 2,500.0 2,500.0 სულ პრიორიტეტის დაფინანსება 306,055.0 174,794.0 131,261.0 331,030.6 334,671.4 341,522.0 საკანონმდებლო საქმიანობა (01 01) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს პარლამენტის აპარატი პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს პარლამენტი როგორც ქვეყნის უმაღლესი წარმომადგენლობითი ორგანო, ახორციელებს საკანონმდებლო ხელისუფლებას, განსაზღვრავს ქვეყნის საშინაო და საგარეო პოლიტიკის ძირითად მიმართულებებს, კონტროლს უწევს საქართველოს მთავრობის საქმიანობას, ახორციელებს კონსტიტუციით, სხვა საკანონმდებლო აქტებითა და პარლამენტის რეგლამენტით მისთვის მინიჭებულ სხვა უფლებამოსილებას. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი სახელმწიფოს საკანონმდებლო ბაზისსრულყოფა და საერთაშორისო სტანდარტებთან ჰარმონიზაცია 104 სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის აპარატი (05 01) პროექტის განმახორციელებელი სახელმწიფო აუდიტის სამსახური პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის თანამედროვე, დამოუკიდებელ, უმაღლეს აუდიტორულ ორგანოდ ჩამოყალიბება, რომელიც თავის საქმიანობას წარმართავს საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად და სარგებლობს საზოგადოების მაღალი ნდობით;უმაღლესი აუდიტორული ორგანოების თანამედროვე სანიმუშო პრაქტიკის გაცნობა და აუდიტორთა პროფესიული ცნობიერების ამაღლება აუდიტორული ცოდნითა და უნარებით;გარე აუდიტის შესაძლებლობების, საკანონმდებლო მანდატისა და გაცემული რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგი;სახელმწიფო სახსრების, სახელმწიფოს სხვა მატერიალური ფასეულობების ხარჯვისა და გამოყენების კანონიერების მიზნობრიობის დაცვის და ეფექტიანობის ხელშეწყობა;კომპეტენციის ფარგლებში საჯარო ფინანსების მართვის გაუმჯობესებაში ხელშეწყობა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის საქმიანობის უმაღლესი აუდიტორული ორგანოების საერთაშორისო სტანდარტების (ISSAI) შესაბამისად წარმართვა;საჯარო ფინანსების მართვის განვითარების ხელშეწყობა. პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის დაფინანსება (06 04) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია ; სსიპ - საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი „მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის განვითარებისა და ჯანსაღი კონკურენტუნარიანი პოლიტიკური სისტემის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა; საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, პოლიტიკური პარტიების საარჩევნო კამპანიის ფინანსური მხარდაჭერა; პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან იმ პარტიების დაფინანსება, რომლებმაც ბოლო საპარლამენტო არჩევნებში ან ბოლო ადგილობრივი თვითმმართველობის საერთო არჩევნებში მიიღეს მონაწილე ამომრჩეველთა ხმების 3% ან მეტი; საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, პოლიტიკური პარტიებისათვის (კვლევები, სწავლება, კონფერენციები, მივლინებები, რეგიონული პროექტები) სახელმწიფო ბიუჯეტით განსაზღვრული თანხების განაწილების უზრუნველყოფა; არასამთავრობო ორგაზიციებისთვის საარჩევნო თემატიკაზე საგრანტო კონკურსების ჩატარება და გრანტებისათვის სახელმწიფო ბიუჯეტით განსაზღვრული თანხების განაწილების უზრუნველყოფა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი მრავალპარტიული გარემოს შენარჩუნება; კონკურენტუნარიანი პოლიტიკური სისტემის შექმნა; 105 არასამთავრობო ორგანიზაციათა ჩართულობა. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები სახელმწიფო დაფინანსების მეშვეობით პარტიებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ განხორციელებული ღონისძიებები სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ შორის, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება (26 01) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება, რეგულირება და მართვა;საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სისტემის გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა და კონტროლი;სისხლის სამართლის რეფორმაში ჩართულ უწყებებს, საერთაშორისო და ადგილობრივ ორგანიზაციებს შორის თანამშრომლობის გაღრმავება და მიმდინარე რეფორმის მონიტორინგი;სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმა − სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს საქმიანობის ადმინისტრირება, ორგანიზაციული და ანალიტიკური მხარდაჭერა;უწყებათაშორისი საბჭოს სამდივნოს ანალიტიკური შესაძლებლობების გაძლიერება და მონიტორინგის მექანიზმის დახვეწა;სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის სექტორული სტრატეგიებისა და სამოქმედო გეგმების ყოველწლიური განახლება;იმპლემენტაციის პროცესში უწყებათაშორისი საქმიანობის კოორდინაცია;წლიური პროგრესის შესახებ ანგარიშების მომზადება, მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმის საბიუჯეტო დახმარების პროგრამის ფინანსური შეთანხმების პირობების შესრულების ხელშეწყობა. პირობების შესრულების შესახებ ანგარიშის მომზადება და ევროპის კავშირის დელეგაციისათვის წარდგენა;საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის გადასინჯვა. ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტის რეფორმა, საკანონმდებლო ცვლილებების შემუშავება სისხლის სამართლის პროცესში დაცვის მხარის უფლებების გაზრდისა და შეჯიბრებითობის უზრუნველსაყოფად;არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის შემუშავება. არასრულწლოვანთა დანაშაულის პრევენციის ეროვნული სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის მომზადება, არასრულწლოვანთა სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობისგან განრიდების მექანიზმის დახვეწა;ანტიკორუფციული და კარგი მმართველობის რეფორმა − კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს გაძლიერება, მისი როლის გაზრდა და ქმედით ორგანოდ გარდაქმნა;ეროვნული ანტიკორუფციული სტრატეგიისა და მისი განხორციელების სამოქმედო გეგმის შემუშავება, პერიოდული განახლება და მონიტორინგი, ანტიკორუფციული პოლიტიკის შესრულების შეფასების მეთოდოლოგიის შემუშავება. ანტიკორუფციული საბჭოს საქმიანობის ანგარიშების მომზადება და საქართველოს მთავრობისათვის წარდგენა. ანტიკორუფციული სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავებისა და იმპლემენტაციის პროცესში შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით უწყებათაშორისი საქმიანობის კოორდინაცია;საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ მომზადებული რეკომენდაციების შესრულების უზრუნველყოფა, მათი იმპლემენტაციის შესახებ სახელმწიფო ანგარიშის მომზადების უზრუნველყოფა და საერთაშორისო ორგანიზაციების წინაშე ანგარიშგება; 106 პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები ანტიკორუფციული პოლიტიკისა და რეფორმების შესახებ საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება;ღია მმართველობა საქართველოს 2014-2015 წლების სამოქმედო გეგმის შესრულების ხელშეწყობა და ღია მმართველობა საქართველოს 20162017 წლების სამოქმედო გეგმის შემუშავება. ახალი გეგმის შემუშავების პროცესში საჯარო კონსულტაციების გამართვა;საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის შესახებ არსებული საკანონმდებლო ბაზის გადასინჯვა, ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი ნორმების საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობის, პრაქტიკაში არსებული ხარვეზების აღმოფხვრის და ცალკეულ საკანონმდებლო აქტებში გაბნეული ნორმების ერთ ნორმატიულ აქტში გაერთიანების მიზნით ინფორმაციის თავისუფლების კანონის შემუშავება;მთავრობის მიერ დამტკიცებული საჯარო სამსახურის რეფორმის კონცეფციის საფუძველზე საჯარო სამსახურში ეთიკის ნორმების, პასუხისმგებლობისა და ანგარიშვალდებულების მექანიზმების გაუმჯობესების, აგრეთვე ანაზღაურების, წახალისებისა და დაწინაურების ერთიანი სისტემის ჩამოყალიბების მიზნით საკანონმდებლო ცვლილებების შემუშავება;სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის რეფორმის სტრატეგიის შემუშავება და განხორციელებაახალი „აღსრულების კოდექსი“ − პროექტის შემუშავება ევროკავშირის კანონმდებლობასთან დაახლოებისა და ევროპული გამოცდილების გაზიარების გზით; “მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის გადახედვა;სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის ცალკეული ინსტიტუტების გადახედვა, შემოღებული „სუმარული წარმოების“ (Summary judgment) ინსტიტუტი, რის შედეგადაც შემცირდება სასამართლოში საქმის განხილვის ვადები, პროპორციულად შემცირდება ადვოკატისა და სასამართლო განხილვასთან დაკავშირებული ხარჯები, დაიზოგება სასამართლოს რესურსები და სასამართლო განიტვირთება უსაფუძვლო სარჩელებისგან;ადმინისტრაციულ ორგანოებში ადმინისტრაციული საჩივრების ერთჯერადად განხილვის პროცესის გადასინჯვა; სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის პროგრესის წლიური ანგარიში, სექტორული სტრატეგიებისა და სამოქმედო გეგმების განახლება, თანამედროვე საერთაშორისო პრინციპებისა და ადამიანის უფლებათა სტანდარტების შესაბამისი განახლებული „საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის“ პროექტი; მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმის საბიუჯეტო დახმარების პროგრამის ფინანსური შეთანხმების პირობების შესრულების შესახებ ანგარიში და აღსრულების სტრატეგიის შემუშავება;შემუშავებული ცვლილებები ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს, არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის; შრომის კანონმდებლობაში ქალთა უფლებების გაზრდის, არასრულწლოვანთა დანაშაულის პრევენციის სამოქმედო გეგმის, „ინფორმაციის თავისუფლების“ კანონის პროექტის, „საჯარო სამსახურის შესახებ“ კანონის, ახალი „აღსრულების კოდექსის“, „მეწარმეთა შესახებ“ კანონისა და სამოქალაქო საპროცესო კანონმდებლობის მიმართულებით.ანტიკორუფციული საბჭოს ანგარიშვალდებულების გაზრდა და გაძლიერება, მისი წლიური ანგარიშისა და ანტიკორუფციული პოლიტიკის შესრულების შეფასების ახალი მეთოდოლოგიის შემუშავება;ეროვნული ანტიკორუფციული სტრატეგიისა და ახალი 2014-2016 წლების სამოქმედო გეგმის პროექტები;ღია მმართველობა საქართველოს 2014-2015 წლების სამოქმედო გეგმის შესრულებისა და 2016-2017 წლების სამოქმედო გეგმის პროექტის განხილვა;სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის რეფორმის სტრატეგიის განხორციელება. ღია მმართველობა საქართველოს 2014-2015 წლების სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიშის ანტიკორუფციული სამდივნოსთვის წარდგენა ; ანტიკორუფციული საბჭოს ანგარიშვალდებულების გაზრდისა და სხვა რეკომენდაციების შესრულების შესახებ საერთაშორისო/არასამთავრობო ორგანიზაციების შეფასებები ; განახლებული ეროვნული ანტიკორუფციული სტრატეგიისა და ახალი 2014-2016 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცება საქართველოს მთავრობის მიერ ; განახლებული „საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის“, ინფორმაციის თავისუფლების კანონის პროექტის, „საჯარო სამსახურის შესახებ“ კანონის, ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს შესახებ საკანონმდებლო ცვლილებებისა და 107 არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის პროექტის ინიცირება საქართველოს პარლამენტში ; საერთაშორისო საარბიტრაჟო ტრიბუნალსა და უცხო ქვეყნის სასამართლოებში მიმდინარე საქმეთა ოდენობა, აგრეთვე, მორიგებით დასრულებულ საქმეთა ოდენობა ; არასრულწლოვანთა დანაშაულის პრევენციის სამოქმედო გეგმის დამტკიცება ; სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის პროგრესის წლიური ანგარიშისა და განახლებული სექტორული სტრატეგიებისა და სამოქმედო გეგმების დამტკიცება სისხლის სამართლის სისტემის უწყაბათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს მიერ საარჩევნო გარემოს განვითარება (06 01) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია რეფერენდუმის/პლებისციტის გამართვა, საჯარო ხელისუფლების წარმომადგენლობითი ორგანოების წევრთა და საჯარო ხელისუფლების თანამდებობის პირთა ასარჩევად საყოველთაო არჩევნების ჩატარების უზრუნველყოფა; არჩევნების და რეფერენდუმის/პლებისციტის მონაწილეთა მიერ თავიანთი კანონიერი უფლებების დაუბრკოლებლად განხორციელების უზრუნველყოფა; პროექტის აღწერა და მიზანი არჩევნების პროცესთან დაკავშირებული სამოქალაქო აქტივობების მხარდაჭერა და ამომრჩეველთა სამოქალაქო და საარჩევნო კულტურის ამაღლება; ამომრჩეველთა ინფორმირების ინსტრუმენტების შექმნა, პროფესიული ეთიკის ელემენტების გაძლიერება, სავალდებულო ტრენინგების, სერტიფიცირების, დისტანციური და ელექტრონული სწავლების მეთოდების დანერგვა; ეფექტიანი საკომუნიკაციო არხების განვითარება, დაინტერესებული მხარეების ჩართულობა, მედიის, სოციალური ქსელების და პირდაპირი კავშირების გამოყენება; საარჩევნო პროცესების დაგეგმვა, ყველა ტიპის არჩევნების ჩატარების ორგანიზაციული, სამართლებრივი და ტექნიკური უზრუნველყოფა. ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის, მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა (26 03) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივი პროექტის აღწერა და მიზანი არსებული დოკუმენტების დაცვა/შენახვის პირობების გაუმჯობესების, დაცვის სისტემებით აღჭურვის, ახალი დოკუმენტებისათვის დამატებითი საცავების შექმნის და არქივის თანამშრომელთა სამუშაო გარემოს გაუმჯობესების მიზნით, ზუგდიდის და ახალციხის რეგიონული არქივების შენობების კაპიტალური სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება და ახალი, დამატებითი საცავების მშენებლობა. აგრეთვე, ქუთაისში არქივის ახალი შენობის 108 პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები აშენება;ცენტრალიზაციის მომდევნო ეტაპის შედეგად, 47 ადგილობრივი არქივის დოკუმენტების 6 რეგიონულ არქივში განთავსება; მოქალაქეზე ორიენტირებული მომსახურების დანერგვის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით, მომსახურების ელექტრონული პროგრამების ახალი პარამეტრების შემუშავება, არსებული ელექტრონული პროგრამების განახლება და დახვეწა.მკვლევართა აღრიცხვისა და მართვის სისტემის, საარქივო დოკუმენტების (ფოტოვიდეო-ფონო-ტექსტური დოკუმენტების, რუკების) ელექტრონული კატალოგების, გეოგრაფიული საინფორმაციო სისტემა (GIS), სივრცითი ძიების პროგრამისა და ონლაინ მომსახურების რეჟიმი, დანერგვა; მოქალაქეთა მომსახურების პროგრამის პარამეტრების გაუმჯობესება, ასევე ეროვნული საარქივო ფონდის ელექტრონული დოკუმენტების არქივის შექმნა და სრულყოფა დოკუმენტების ელექტრონული ასლების ხელმისაწვდომობის გაზრდის, ფიზიკური და იურიდიული პირების სწრაფი და ხარისხიანი მომსახურების, დოკუმენტების დედნების შენარჩუნებისა და ეროვნული მეხსიერების დაცულობის უზრუნველყოფის მიზნით;სკანირების აპარატურის კალიბრაციისა და ოპერირების პროგრამის, სკანირების პროცესის მონიტორინგის სისტემის, სკანირებული დოკუმენტების ელექტრონული რეესტრისა და ანოტირების სტანდარტების შემუშავება და დანერგვა; ცენტრალიზაციას დაქვემდებარებული 47ადგილობრივი არქივი;მოქალაქეთა მომსახურების პროგრამული უზრუნველყოფის პარამეტრების განახლება-დახვეწა;საარქივო სერვისებზე მაღალი ხელმისაწვდომობა; დოკუმენტების ელექტრონული არქივის შექმნა;საარქივო ფონდის დოკუმენტების ელექტრონულ მატარებელზე გადატანა; საარქივო დოკუმენტების ელექტრონული კატალოგების წარმოება;სათანადო ინფრასტრუქტურით აღჭურვილი ოთხი რეგიონული და ერთი ცენტრალური არქივი;დოკუმენტების სათანადო პირობებში შენახვისათვის არსებული და ახალი დამატებითი საცავების მოწყობა. მოქალაქეთა მომსახურების პროგრამაში 2 სერვისის დამატება: ონლაინ მომსახურების რეჟიმი და სოციალური უზრუნველყოფის სააგენტოს ბაზაზე წვდომა ; ცენტრალიზაციის შედეგად სტანდარტების შესაბამის პირობებში განთავსებული 47 ადგილობრივი არქივის დოკუმენტები ; ყოველწლიურად ელექტრომატარებლებზე გადატანილი 700 000 გვერდი ; რეაბილიტირებული ზუგდიდის, გორის რეგიონული და ახალციხის რეგიონული არქივები და დამატებითი საცავები ; საარქივო მომსახურებისთვის 3 ახალი პროგრამა: მკვლევართა აღრიცხვისა და მართვის სისტემა, საარქივო დოკუმენტების ელექტრონული კატალოგები, გეოგრაფიული საინფორმაციო სისტემა (GIS) და სივრცითი ძიების პროგრამა ; ქუთაისის არქივის ახალი შენობა სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა (26 08) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი საზოგადოებრივი ცენტრების (სოფლის სახლების) მშენებლობის განხორციელება გამართული ფუნქციონირება და მომსახურების ეფექტიანი მიწოდება. საზოგადოებრივი ცენტრების კონცეფციის განვითარება საჯარო ბიბლიოთეკების ბაზაზე, რომელიც გულისხმობს შერჩეული სოფლის ბიბლიოთეკების ინფრასტრუქტურის გამართვას, ტექნიკითა და ინტერნეტით უზრუნველყოფას და თანამშრომელთა გადამზადებას;ადგილობრივ თვითმმართველობებში ელექტრონული მმართველობის დანერგვის პროექტის განხორციელება;სააგენტოს მონაცემთა ბაზების დახვეწა, ინფორმაციული უსაფრთხოებისა და პერსონალური მონაცემების დაცვის ხელშეწყობა, მონაცემთა ბაზების ტექნოლოგიური სრულყოფა, მონაცემთა ხარისხის მართვის სისტემის დანერგვა, მონაცემთა ბაზებში ხარვეზების ანალიზი და გამოსწორება;მოსახლეობის რეესტრის ხარისხის გაუმჯობესება; განახლებადი, საიმედო მონაცემთა ბაზის 109 შექმნა და დამისამართების ერთიანი სტანდარტის დანერგვა, ციფრული ხელმოწერა და ორგანიზაციის ციფრული შტამპის განვითარება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები გაზრდილი ხელმისაწვდომობა სააგენტოსა და სხვა უწყებების სერვისებზე ადგილობრივ დონეზე;თვითმმართველობის ორგანოების გაზრდილი წვდომა საჭირო ინფორმაციაზე, დარეგულირებული და სტანდარტიზებული პროცედურები, დანერგილი საქმისწარმოების ელექტრონული სისტემა;7 საპილოტე მუნიციპალიტეტში დანერგილი ელექტრონული მმართველობის სისტემა, მოსახლეობის რეესტრის გაუმჯობესებული ხარისხი,მაქსიმალურად სრულყოფილი პოტენციურ საარჩევნო ხმის უფლების მქონე პირთა სია, გამარტივებული პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტების გაცემის პროცესი შემცირებულია დოკუმენტების გაცემისას შეცდომების რაოდენობა, ფაქტობრივ საცხოვრებელ ადგილზე რეგისტრირებული მოსახლეობის უმეტესი ნაწილი, ამაღლებული მოსახლეობის რეესტრში დაცული მონაცემების ვალიდურობის ხარისხი, მოსახლეობის განსახლების სწორი ინფორმაციის არსებობა, მონაცემთა ბაზებში არსებული ხარვეზებით გამოწვეული შეფერხებისა და ინციდენტების შემცირებული რაოდენობა, სერვისის უწყვეტობის მაღალი ხარისხის უზრუნველყოფა;შექმნილი ციფრული შტამპის მომსახურების სისტემა და მისი უტყუარობის გადამოწმების სერვისი, საკანონმდებლო დონეზე ელექტრონული ხელმოწერისა და ელექტრონული შტამპის გამოყენების პროცედურული და საკანონმდებლო ჩარჩოს განსაზღვრა, დამტკიცება და პრაქტიკაში გამოყენება;დისტანციური იდენტიფიკაციის სისტემის განვითარება და ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის ხელმისაწვდომობა, ქვეყანაში არსებული ყველა მომსახურების ეტაპობრივად გადასვლა დისტანციურ ფორმაზე, უცხო ქვეყნის მოქალაქის ელექტრონული სამგზავრო დოკუმენტების აუთენტურობის შემოწმება, ქართული სამგზავრო დოკუმენტების მიმართ გაზრდილი ნდობა საერთაშორისო საზოგადოებაში, მიგრაციის ერთიანი ანალიტიკური სისტემის შექმნა. მონაცემთა ბაზებში იდენტიფიცირებული ხარვეზების 70% გასწორება ; ყველა დისტანციური სერვისის 20%-ის მიღების შესაძლებლობა მომხმარებლის დისტანციური იდენტიფიკაციის სისტემით ; მომსახურების შედეგად შექმნილი დოკუმენტების 50%-ის გაცემა ციფრული ხელმოწერისა და ციფრული შტამპის გამოყენებით ; საზოგადოებრივი ცენტრების აშენება და აღჭურვა ; დანერგილი ბიომეტრიულ მონაცემებზე წვდომის ავტომატური სერვისი ქვეყნის შიდა კომპეტენტური უწყებებისთვის ; მონაცემთა კარგვის არასანქცირებული წვდომის მონიტორინგის სისტემა (DLP) დანერგვა მომხმარებლების 95%-თან ; ახალი სერვისებისთვის პლატფორმის მომზადება და 6 დისტანციური სერვისის დანერგვა სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური (53 00) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური პროექტის აღწერა და მიზანი იურიდიულ დახმარებაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა;მაღალი ხარისხის მომსახურების უზრუნველყოფა;მაღალი საზოგადოებრივი ცნობადობა იურიდიული დახმარების სისტემის შესახებ; პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი უფასო იურიდიული დახმარების ხელმისაწვდომობა და მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება;უფასო იურიდიული დახმარებით სარგებლობის უფლების შესახებ საზოგადოების ინფორმირებულობის დონის გაზრდა. 110 საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები უფასო იურიდიული დახმარების ბენეფიციართა რაოდენობის არანაკლებ 2%-ით გაზრდა საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის ფუნქციონირების გაძლიერების ღონისძიებები (საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი (41 01) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს ტერიტორიაზე, თავისუფლების შეზღუდვის ადგილებში ადამიანის უფლებათა დაცვის მდგომარეობაზე გეგმიური და მოულოდნელი (დაუგეგმავი) მონიტორინგის განხორციელება;წამებისა და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის ან სასჯელის პრევენციის მიზნით რეკომენდაციების შემუშავება;მონიტორინგის ანგარიშების მომზადება და მათი წარდგენა;საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიშების გამოცემა და სხვადასხვა დონეზე წარდგენა;ადამიანის უფლებათა სავარაუდო დარღვევების შესახებ განცხადების/საჩივრების მიღება, განხილვა და შესაბამისი რეაგირება;შემუშავებული რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგი, მათი განხორციელების შეფასება;საქართველოს სახალხო დამცველის რეგიონული ოფისების მუშაობის მხარდაჭერა და მათი გაზრდა;ადამიანის უფლებათა სფეროში საგანმანათლებლო კამპანიების განხორციელება, მათ შორის სოციალური რეკლამის დამზადება და მედიის საშუალებით გავრცელება;სამიზნე აუდიტორიებისთვის საგანმანათლებლო აქტივობების განხორციელება;საქართველოს სახალხო დამცველის საინფორმაციო ბიულეტენის ყოველთვიური გამოცემა;ადამიანის უფლებათა თემატიკაზე ყოველთვიურად საჯარო დებატების გამართვა, კონკურსების ჩატარება, სხვადასხვა პუბლიკაციების გამოცემა და გავრცელება;ტოლერანტობის კულტურის განვითარებისა და თანასწორუფლებიანი გარემოს ჩამოყალიბების ხელშეწყობა;უმრავლესობისა და უმცირესობის ჯგუფებს შორის მრავალმხრივი დიალოგის ხელშეწყობა;ეროვნული და რელიგიური უმცირესობების ინტეგრაციის პროცესის ხელშეწყობა;რელიგიური და ეთნიკური უმცირესობების მდგომარეობის მონიტორინგი, არსებული ტენდენციების გამოკვეთა და ანალიზი, ტოლერანტობის საკითხებზე რეკომენდაციებისა და წინადადებების მომზადება და წარდგენა შესაბამისი სახელმწიფო უწყებებისთვის;მთავრობის ადამიანის უფლებათა სამოქმედო გეგმის და შემწყნარებლობისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის ეროვნული სამოქმედო გეგმის მონიტორინგი, რელიგიათა და ეროვნულ უმცირესობათა საბჭოების ჩართულობით;ბავშვთა უფლებრივი მდგომარეობის ზედამხედველობა, როგორც ცენტრში, ისე რეგიონებში; არასრულწლოვანთა სასჯელაღსრულების დაწესებულებების მონიტორინგის გაძლიერება;სკოლამდელი დაწესებულებების მონიტორინგი;24 საათიანი სახელმწიფო ზრუნვის ქვეშ მყოფი არასრულწლოვნების მომზადების ზედამხედველობა სამზრუნველო დაწესებულებიდან გასვლის მიმართულებით;საქართველოში გენდერული თანასწორობის დაცვის კუთხით არსებული ეროვნული და საერთაშორისო აქტების შესრულების მონიტორინგი,სახალხო დამცველის აპარატში შემოსული გენდერული თანასწორობის საკითხის დარღვევასთან დაკავშირებული განცხადება/საჩივრების შესწავლა და შესაბამისი დასკვნების/რეკომენდაციების/წინადადებების პროექტების მომზადება;საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ გენდერული თანასწორობის სფეროში მოქმედ სახელმწიფო თუ არასახელმწიფო ორგანოების და ორგანიზაციების საქმიანობის, გამოცდილების განზოგადება და საქართველოში დანერგვის ორგანიზება;შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების უფლებრივი მდგომარეობის მონიტორინგი;შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მიმართ ეფექტური სახელმწიფო პოლიტიკის ჩამოყალიბების 111 პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები ხელშეწყობა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ინტერესების ადვოკატირება;გაეროს „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციით“ დადგენილი მოთხოვნების შესრულებაზე მონიტორინგის განხორციელება;ე.წ. გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესწავლა და მონიტორინგი;„დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული ფუნქციების შესრულება; ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის მონიტორინგის განხორციელება თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროში. ადამიანის უფლებების დარღვევევის აღმოჩენა და დაფიქსირება; საქართველოს ტერიტორიაზე თავისუფლების შეზღუდვის ადგილებში წამებისა და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის ან სასჯელის გამოყენების პრაქტიკის აღმოფხვრა და მათი პრევენცია;დისკრიმინაციისა და ქსენოფობიის გამოვლინების პრევენცია;რელიგიურ და ეთნიკურ უმცირესობათა უფლებების დაცვის მდგომარეობის გაუმჯობესება და მათი სამოქალაქო ინტეგრაციის პროცესის გაძლიერება;სახალხო დამცველის მიერ განხილული და შესწავლილი ადამიანის უფლებათა დარღვევის ფაქტების სახალხო დამცველის ანგარიშში და რეკომენდაციებში ასახვა. პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ფარგლებში განხორციელებული ვიზიტების რაოდენობა წლის განმავლობაში, ასევე ყველა ტიპის დახურული დაწესებულებების მოცვა გეგმიური და არაგეგმიური მონიტორინგის ფარგლებში ; დარღვეული უფლებების ფაქტებზე საქართველოს სახალხო დამცველის მიერ გაცემული რეკომენდაციების/წინადადებების/შუამდგომლობების რაოდენობა ; აღდგენილი უფლებების ფაქტების და მათი რაოდენობის მონიტორინგი ; საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის თანამშრომელთა პროფესიული გადამზადების მიზნით ჩატარებული ტრენინგების/სემინარების/სასწავლო გაცვლითი ვიზიტების აღწერა/ რაოდენობა ; საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის მიერ განხილული განცხადებების რაოდენობა, როგორც ცენტრალურ ისე რეგიონულ დონეზე, ინდივიდუალური კონსულტაციების რაოდენობა ერთიანი სახელმწიფო საინფორმაციო ტექნოლოგიების მხარდაჭერის განვითარება (26 06) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - სმართ ლოჯიქი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - „სმართ ლოჯიქში“ მენეჯერული პროცესების დანერგვა სხვადასხვა უწყებებისათვის IT სერვისების სრული სპექტრის მიწოდების მიზნით, კერძოდ: ქსელური უზრუნველყოფა, ელ-ფოსტის სერვისი, ონლაინკომუნიკაციის საშუალებები, ტელევიდეოკონფერენცია, დროისა და დავალებების მართვის პროგრამული უზრუნველყოფა, უსაფრთხოების ერთიანი პოლიტიკის გატარება, არასასურველი და მავნე ელფოსტის, პროგრამებისა და ვირუსებისგან დაცვა, სახელმწიფო სტრუქტურებისათვის ერთიანი IT-მხარდაჭერის სატელეფონო ცენტრის შექმნა და ინციდენტების მართვა, ციფრული სატელეფონო სერვისი, სახელმწიფო ორგანიზაციებში დასაქმებულთა კომპიუტერული ტექნიკის ადგილზე მომსახურება და სხვა სერვისები, რომლებიც აუცილებელია თანამედროვე გარემოში სრულყოფილი ოპერირებისათვის;ინფორმაციული ტექნოლოგიების სერვისების მიწოდების ახალი, თანამედროვე „Cloud Computing“-ის „IaaS“ მოდელის დანერგვა, რომელიც დანახარჯების ეკონომიით უზრუნველყოფს მრავალი ორგანიზაციის ინფორმაციულ ტექნოლოგიებზე მოთხოვნის დაკმაყოფილებას;სახელმწიფო ორგანიზაციებში პროცესების ავტომატიზებისა და ელექტრონულ მმართველობაზე გადასვლის მიზნით შესაბამისი კვლევის ჩატარება და კონკრეტული ინოვაციური ბიზნეს გადაწყვეტილების შექმნა, რაც გულისხმობს, კონკრეტულ შემთხვევაში, პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავებას კონკრეტული დამკვეთისთვის და მაქსიმალურად მორგებას მის ბიზნეს 112 პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები პროცესებზე;სისხლის სამართლის საქმეთა ავტომატიზაციის პროგრამული უზრუნველყოფის სხვადასხვა მოდულის შექმნისთვის პროექტის გეგმის შედგენა და ამოცანის ჩამოყალიბება, სხვადასხვა ორგანიზაციის ჩართვა ავტომატიზებულ სისტემაში (ადვოკატურა, სასჯელაღსრულების სისტემა, განრიდებისა და მედიაციის პროგრამაში მონაწილე სოციალური მუშაკები), ასევე სასამართლოს ჩართვისთვის საჭირო ინტეგრაციის მოდულის შემუშავება. დევნილთა ბაზის პროგრამული უზრუნველყოფის დახვეწა-განახლება და ვებ-ტექნოლოგიაზე გადაწერა;ქვეყნის მასშტაბით შესაბამისი ორგანიზაციებისთვის ზუსტი დროის გამოყენების მიზნით, სპეციალური ტექნიკური მოწყობილობების დანერგვა, რომლის მეშვეობითაც შესაძლებელი იქნება გარანტირებულად ზუსტი და მდგრადი დროის განსაზღვრა, რაც გამორიცხავს დოკუმენტებსა და პროცესებში მითითებული დროის უზუსტობას. სახელმწიფო სტრუქტურების მომსახურებაზე აყვანა, მომსახურების მიმღები დაწესებულებების ინფრასტრუქტურული ტექნიკის შეძენისა და მათ მხარდაჭერაზე გაწეული დანახარჯების შემცირება; სისტემების უსაფრთხოებისა და მონაცემთა დაცულობის დონის გაზრდა; IT სერვისის მიწოდების ახალი, თანამედროვე ტექნოლოგიის დანერგვა „Cloud Computing“-ის „IaaS “მოდელის გამოყენებით;დანახარჯების კონტროლისა და ანგარიშსწორების მარტივი მექანიზმები;სისხლის სამართლის საქმეთა ავტომატიზაციის პროგრამულ უზრუნველყოფაში ახალი ორგანიზაციების ჩართვისთვის მოდულების შექმნა და სისტემაში ჩართვის განხორციელება. გლობალურ ინტერნეტზე წვდომის არარსებობის შემთხვევაში, სახელმწიფო დროის შეუფერხებლად მიწოდების გაგრძელება ; მომსახურებაზე აყვანილი ორგანიზაციების პოტენციური დანახარჯების შემცირება საშუალოდ 30%-ით ; “Billing“ სისტემის საშუალებით მომხმარებლის მიერ გამოყენებული სიმძლავრეების მიხედვით ანგარიშსწორება ; სისხლის სამართლის საქმეთა ავტომატიზაციის პროგრამულ უზრუნველყოფაში ადვოკატურის, განრიდებისა და მედიაციის პროგრამის სოციალური მუშაკების, სასჯელაღსრულების სისტემისა და სასამართლო სისტემის ჩართვა ; პრობლემის წარმოქმნის შემთხვევაში, მწარმოებელთან ინციდენტის რეგისტრაციის შესაძლებლობა და მწარმოებლის მხრიდან რეაგირება 24 საათის განმავლობაში ; მომსახურების მიმღები დაწესებულებების სისტემებზე არასანქცირებული წვდომისა და ვებ-გვერდების გატეხვის განულება ელექტრონული მმართველობის განვითარება (26 05) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - მონაცემთა გაცვლის სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი არსებული საინფორმაციო სისტემებისთვის მონაცემთა ადაპტერის დამატება ერთიან სისტემასთან კავშირის უზრუნველსაყოფად. ინფორმაციასთან წვდომის გაუმჯობესება, მისი დაცულობა და საიმედოობა. სისტემის საშუალებით ახალი კომბინირებული ელექტრონული სერვისების შექმნა. მოსახლეობისთვის მომსახურების მიწოდება ერთი ფანჯრის პრინციპით და ნაკლები დანახარჯებით;მოქალაქის პორტალში ყველა იმ ელექტრონული სერვისის ინტეგრირება, რომელთაც ცენტრალური და ადგილობრივი მმართველობის ორგანოები სთავაზობენ მოქალაქეებს, ბიზნესს თუ არასამთავრობო სექტორს;საკონტეინერო გადაზიდვების პროცესში (იმპორტ/ექსპორტი) ჩართული კერძო და სახელმწიფო სუბიექტებს შორის ინფორმაციის მიმოცვლის პროცესის გამარტივების მიზნით, საქართველოს საერთაშორისო ვაჭრობის მხარდამჭერი სისტემის შექმნა;საკონტეინერო გადაზიდვების განხორციელება ბათუმისა და ფოთის პორტის გავლით. სისტემამ უნდა მოიცვას ყველა სახის სახმელეთო და საჰაერო ტვირთი. სისტემის ინტეგრაცია მსგავსი პროფილის საერთაშორისო სისტემებთან;სახელმწიფო დაწესებულებებს შორის ოფიციალური დოკუმენტბრუნვის განხორციელება ელექტრონულად, ერთიან სტანდარტზე დაფუძნებით და ინფორმაციის გაცვლის 113 პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები დაცული ინფრასტრუქტურის ფარგლებში;ინფორმაციულ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით საკანონმდებლო ინიციატივის მომზადება, ინფორმაციული უსაფრთხოების პოლიტიკისა და სტანდარტების ჩამოყალიბება;სპეციალური კითხვარის შემუშავება, რომლის საშუალებითაც სახელმწიფო დაწესებულებებს საშუალება მიეცემათ, შეაფასონ საკუთარი მონაცემები და მოახდინონ იმ ცხრილების, მონაცემთა მასივებისა და ელექტრონული სერვისების იდენტიფიცირება, რომელთა გამოქვეყნებაც შესაძლებელია ღია მონაცემების პორტალზე − data.gov.ge;ინფორმაციული უსაფრთხოების მართვის სახელმწიფო სისტემის შექმნა. მონაცემთა გაცვლის ინფრასტრუქტურაში ჩართული ის სახელმწიფო ორგანიზაციები და მთელი კრიტიკული ინფრასტრუქტურა, რომლებიც ახორციელებენ ელექტრონული სერვისების მიწოდებას; სხვადასხვა სახის ელექტრონული სერვისების (მათ შორის, ადგილობრივი მმართველობის ორგანოების ელექტრონული სერვისები) ხელმისაწვდომობის ზრდა მოქალაქის პორტალის მეშვეობით; ერთიანი სავაჭრო ქსელის სისტემის გაშვება და მისი მოქმედების არეალის ზრდა; ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის სახელმწიფო სისტემაში ჩართული სახელმწიფო დაწესებულებები და შესაბამისად გაზრდილი დოკუმენტბრუნვა; მონაცემთა ერთიან სახელმწიფო რეესტრში ასახული საბიუჯეტო ორგანიზაციებისა და კრიტიკული ინფრასტრუქტურის მონაცემთა ზრდა;ღია მონაცემების იდენტიფიკაციის, შეგროვების, გამოქვეყნებისა და შეფასების ადმინისტრაციული მექანიზმისა და შესაბამისი პროცედურების შექმნა. ღია მონაცემების პორტალის შემუშავება; ინფორმაციული უსაფრთხოების პოლიტიკის დანერგვა კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტებში; მსხვილ სახელმწიფო და კრიტიკული ინფრასტრუქტურის ორგანიზაციებში ინციდენტების გამოვლენის ზრდა. სახელმწიფო დაწესებულებებიდან საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვის სერვისის საშუალებით გაგზავნილი ელექტრონული გზავნილის რაოდენობა ; ღია მონაცემების პორტალზე გამოქვეყნებული მონაცემთა ცხრილი (dataset) და API ; მონაცემთა გაცვლის ინფრასტრუქტურაში ჩართული იმ სახელმწიფო ორგანიზაციებისა და კრიტიკული ინფრასტრუქტურის სუბიექტების რაოდენობა ; მონაცემთა გაცვლის ინფრასტრუქტურაში ტრანზაქციების რაოდენობა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი (51 00) პროექტის განმახორციელებელი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი საჯარო და კერძო პირებისთვის კონსულტაციის გაწევა მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებულ საკითხებზე; მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებული განცხადებების განხილვა; მონაცემთა დამუშავების კანონიერების შემოწმება (ინსპექტირება) საჯარო და კერძო დაწესებულებებში; პროექტის აღწერა და მიზანი საზოგადოების ინფორმირება მონაცემთა დაცვის მდგომარეობისა და მასთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ; პერსონალური მონაცემების დამუშავების ევროპული სტანდარტების დასანერგად შესაბამისი ნორმატიული აქტებისა და რეკომენდაციების მომზადება, ინსპექტირების მეთოდოლოგიის შემუშავება და შემდგომი დახვეწა, სხვა ქვეყნებში მონაცემთა გადაცემაზე კონტროლის გაუმჯობესება. 114 პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები საჯარო და კერძო სექტორებში უზრუნველყოფილი პერსონალური მონაცემების დაცვის მაღალი სტანდარტი; ამაღლებული მოქალაქეთა ცნობიერება მათი პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის შესახებ; გეგმიური და არაგეგმიური ინსპექტირების შედეგად გამოვლენილი სისტემური ხასიათის დარღვევების შემცირებული მაჩვენებელი ; საჯარო და კერძო სუბიექტებისთვის გაწეული კონსულტაციების გაზრდილი რაოდენობა სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური (48 00) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური დაზღვევის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის გატარება; სადაზღვევო ბაზრის ფინანსური სტაბილურობისათვის ხელის შეწყობა; პროექტის აღწერა და მიზანი სადაზღვევო საქმიანობის განზოგადება; სავალდებულო დაზღვევების შესახებ სტანდარტების შემუშავება; სადაზღვევო კომპანიებისთვის ლიცენზიების გაცემა, მათ შორის პიროვნული ლიცენზიების გაცემა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ნორმატიული ბაზის განვითარება/სტანდარტიზაცია და ევროკავშირის კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაცია. სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო (50 00) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო პროექტის აღწერა და მიზანი საჯარო სამსახურის სფეროში ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და შესაბამისი საქმიანობის კოორდინაციის ხელშეწყობასაჯარო სამსახურის რეფორმის კონცეფციის იმპლემენტაციასაჯარო სამსახურში ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურების მუშაობის კოორდინაციათანამდებობის პირთა ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციების დროულად შევსებისა და საზოგადოებისათვის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.საჯარო დაწესებულებებში სტაჟირების გავლის პროგრამის კოორდინაცია და კონტროლი.საჯარო სამსახურის სფეროში არსებული მდგომარეობისა და ნორმატიული აქტების შესრულების ანალიზი 115 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაციები (11 00 - 19 00) პროექტის განმახორციელებელი სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაციები პროექტის აღწერა და მიზანი სახელმწიფო რწმუნებულის − გუბერნატორის ადმინისტრაციები შესაბამის სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოებთან კოორდინირებულად შეიმუშავებენ ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების განვითარების სტრატეგიებისა და პრიორიტეტების დოკუმენტებს, ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენის მიზნით მოამზადებენ წინადადებებს, გააკონტროლებენ სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევის პროცესს და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების საქმიანობას. ნორმატიული აქტების სისტემატიზაცია და მთარგმნელობითი ცენტრის განვითარება (26 10) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმებით გათვალისწინებულ სფეროებსა და პრიორიტეტულ მიმართულებებში არსებული ევროპული კანონმდებლობის, სტანდარტებისა და რეგულაციების შესაბამისი ქართული ნორმატიული ბაზის თარგმნის განხორციელება;საქართველოს ნორმატიული აქტების თარგმნა ინგლისურ ენაზე და ევროკავშირის კანონმდებლობის თარგმნა ქართულ ენაზე. თარგმნილი სამართლებრივი აქტების ოპერატიული განთავსება ვებ-გვერდზე და მათი სრული ხელმისაწვდომობა დაინტერესებული მომხმარებლისათვის. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ტერმინოლოგიაზე მუშაობის შემუშავებული მეთოდი და შექმნილი, სისტემატიზებული და ადმინისტრირებული ტერმინოლოგიური ბაზა; თარგმნილი ვერსიებისა და საჯარო ტერმინოლოგიური ბაზის ხელმისაწვდომობა; თარგმანის ხარისხის მართვის მექანიზმის დანერგვა. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 2015 წლის ბოლოსთვის თარგმნილი 200 საკანონმდებლო აქტი ინგლისური ენაზე ; შესრულებული თარგმანის სიზუსტე − 100% საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარების და სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა (06 03) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი საარჩევნო რეფორმების ხელშეწყობა; პროექტის აღწერა და მიზანი კომპეტენციის ფარგლებში მონიტორინგის განხორციელება; ადგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან მჭიდრო თანამშრომლობა; საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელეთა სერტიფიცირების ჩატარება; 116 პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის განვითარებისა და ჯანსაღი, კონკურენტუნარიანი პოლიტიკური სისტემის ჩამოყალიბების ხელშეწყობისათვის „მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონით გათვალისწინებული ფონდის ფუნქციების შესრულება. კვალიფიკაცია ამაღლებული მოხელეები; ამომრჩეველთა ინფორმირება და საარჩევნო პროცესებში მათი აქტიური ჩართვა. დაფინანსებული საგრანტო პროექტების რაოდენობა ; საარჩევნო პროცესებში ჩართული ჯგუფების (ეთნიკური უმცირესობების, მოწყვლადი ამომრჩევლის, ახალგაზრდების, ქალების) რაოდენობა იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა (26 09) პროექტის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები სსიპ - იუსტიციის სახლი მომსახურების ხარისხის განვითარების მიზნით სსიპ - იუსტიციის სახლის წინა ხაზის თანამშრომლების პერიოდული გადამზადება, პროდუქტებისა და მომსახურების პროცესების განვითარება, იუსტიციის სახლში დამატებითი კერძო და სახელმწიფო სერვისების ინტეგრაცია, მომხმარებელთა კმაყოფილების კვლევის რეგულარული განხორციელება; სერვისების ცნობადობის ზრდის მიზნით მარკეტინგული და პიარ ღონისძიების განხორციელება. საერთაშორისო მასშტაბით იუსტიციის სახლის კონცეფციის ექსპორტის მიზნით და ბრენდის პოპულარიზაცია დაინტერესებულ ქვეყნებში. იუსტიციის სახლების შესაბამისი ტექნიკითა და ინვენტარით მომარაგება. იუსტიციის სახლის ყველა ფილიალში იგეგმება ღონისძიებები სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ხარვეზის გამოვლენისა და მათი აღმოფხვრის მიზნით;საქართველოს მასშტაბით იუსტიციის სახლის ახალი ფილიალების აშენება. მომხმარებლების ინტერესებიდან გამომდინარე მათთვის სერვისის მაღალკვალიფიციური მიწოდება;კმაყოფილი მომხმარებლების მაღალი პროცენტული მაჩვენებელი;იუსტიციის სახლში არსებულ სიახლეებზე ინფორმირებული მომხმარებლების რაოდენობის მაღალი მაჩვენებელი;იუსტიციის სახლის კონცეფციის გაზიარება დაინტერესებული უცხო სახელმწიფოებისათვის; იუსტიციის ახალი სახლები სხვადასხვა ადმინისტრაციულ ცენტრში: ფოთში, მცხეთაში, თიანეთში, ყაზბეგში, ბორჯომში, სამტრედიაში, ლაგოდეხში. იუსტიციის სახლის ფილიალის გახსნა ყველა იმ ადმინისტრაციულ ტერიტორიულ ერთეულში, სადაც მოსახლეობის რაოდენობა საშუალოდ 20 000 - 30 000-ს უტოლდება ან აღემატება ; კვალიფიკაციის ასამაღლებელ ტესტირებაში თანამშრომელთა 85%-ის მიერ მინიმალური ზღვრის გადალახვა ; ხარისხის სტანდარტის დახვეწის ხარჯზე მისტიური კვლევით მიღებული საშულო ქულა − 90 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა (26 11) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო პროექტის აღწერა და სააგენტოს ინფრასტრუქტურის განვითარება, სასერვერო ინფრასტრუქტურის გაძლიერება;გეოგრაფიული ობიექტების, 117 მიზანი პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები მისი ნაწილებისა და კომპლექსების დამისამართება. ბინების, გზების, ქუჩების, პარკების, სკვერების და ა.შ. აღწერაინვენტარიზაცია, უძრავი ქონების მესაკუთრეების იდენტიფიკაცია. სამისამართო სისტემის მოწესრიგება, შენობანაგებობებისა და სხვა ფართებისათვის ნუმერაციის მინიჭება, ქუჩის სახელდებისათვის საჭირო სამისამართო პროექტების მომზადება; სახელმწიფო გეოდეზიური გეგმური და სიმაღლური საფუძვლის შესაქმნელად საჭირო მუდმივმოქმედი რეფერენსული GPS სადგურების ქსელის გაფართოვება, არსებული სახელმწიფო გეგმური გეოდეზიური ქსელის რეკონსტრუირება; ახალი ციფრული ტოპოგრაფიული რუკების შექმნის მიზნით შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება; მიწის კადასტრისა და რეგისტრაციის ღონისძიებების ფარგლებში პრობლემური არეალების შერჩევა, გამოკვლევა და საჭირო ღონისძიებების დაგეგმვა, სახელმწიფო ამზომველების ქსელის ფორმირება, მიწის ნაკვეთების აზომვების განხორციელება GEO-CORS-ის გამოყენებით. განსახორციელებელი პროექტების მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მყოფი განახლებული ინფრასტრუქტურა;მონაცემთა დამუშავების სიჩქარის გაზრდა, საინფორმაციო ტექნოლოგიური მხარდაჭერა, სამისამართო სისტემის სრულყოფილი ბაზის შექმნა, ციფრული მონაცემების უზუსტობის გამორიცხვა, ელექტრონულ არქივზე დაინტერესებული პირების წვდომის ამაღლება, შემცირებული დავები მესაკუთრეთა შორის;ქვეყნის ტერიტორიაზე ერთგვაროვანი და უზუსტესი ადგილმდებარეობისა და სიმაღლის განსაზღვრის შესაძლებლობა GPS მოწყობილობის მეშვეობით, ტოპოგრაფიული რუკების შექმნა, სხვადასხვა ობიექტის (ჰესების, გზების, რკინიგზების და სხვა) დაპროექტება და მშენებლობა ნაკლები დანახარჯებით;ცენტრალიზებული ელექტრონული არქივი, ერთიან საძიებო სისტემაში კონსოლიდირებული დოკუმენტები მომხმარებელზე ორიენტირებული სარეგისტრაციო პროცედურები უძრავი ქონების ბაზრის განვითარების მხარდაჭერა. დამუშავებული სარეგისტრაციო და დიგიტალიზებული საარქივო მასალების მოცულობა ; განახლებული აპარატული და პროგრამული უზრუნველყოფის რაოდენობა ; მოწესრიგებული სამისამართო სისტემა და დამისამართებული ობიექტების რაოდენობა ; მიწის რეგისტრაციის მონაცემების დაზუსტება, მიწების პირველადი რეგისტრაციების დასრულება ; მუდმივმოქმედი საბაზისო სადგურებისა და ამ სადგურების ქსელში მომხმარებელთა რაოდენობა ; აღდგენილი გრავიმეტრიული პუნქტების, განხორციელებული სანიველირო სვლებისა და აერო-ფოტოგადაღებების რაოდენობა ; შექმნილი ორთო-ფოტო გეგმების მოცულობა და სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურა ; სკანირებული კარტოგრაფიული მასალების მოცულობა ; ციფრულ მატარებელზე გადატანილი სააღრიცხვო წიგნების რაოდენობა და მოცულობა სსიპ - საჯარო აუდიტის ინსტიტუტი (05 02) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - საჯარო აუდიტის ინსტიტუტი პროექტის აღწერა და მიზანი საჯარო სექტორის აუდიტორთა სერთიფიცირების სისტემის სრულყოფა, კვალიფიკაციის ასამაღლებელი (მათ შორის სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მოსამსახურეთა კვალიფიკაციის ასამაღლებელი) სასწავლო პროგრამების შემუშავება და განხორციელება, საჯარო სექტორის აუდიტორული და საკონსულტაციო მომსახურების განხორციელება და მომსახურების სისტემის სრულყოფა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საჯარო ფინანსების და აუდიტის სისტემის განვითარების ხელშეწყობა, სსიპ საჯარო აუდიტის ინსტიტუტის ინსტიტუციური განვითარება. 118 სანოტარო მომსახურების ხელშეწყობა და განვითარება (26 13) პროექტის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები სსიპ - საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა ლათინური ნოტარიატის სისტემაში დამკვიდრება. საერთაშორისო სემინარებისა და კონფერენციების ორგანიზება, მონაწილეობის მიღება, საერთაშორისო ექსპერტების დასკვნებისა და რეკომენდაციების გათვალისწინება ქართული კანონმდებლობის ევროპულ კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაციისათვის.ლათინური ნოტარიატის ფუნდამენტური პრინციპის − numerus klausus − დანერგვა, რაც გულისხმობს ნოტარიუსთა განსაზღვრული რაოდენობის დანიშვნას კონკრეტულ სამუშაო უბანში. სანოტარო სერვისების ხელმისაწვდომობა მთელი საქართველოს მასშტაბით.ნოტარიუსთა პალატის ინფორმაციული ტექნოლოგიების განვითარება. შეიქმნება სანოტარო დოკუმენტების ელექტრონული არქივი, რომელიც ნოტარიუსებს შესაძლებლობას მისცემს, ცენტრალიზებულად შეინახონ სხვადასხვა სახის ჩანაწერები და დოკუმენტები. ქვეყნის მასშტაბით მომუშავე ნოტარიუსთა ეფექტურ კომუნიკაციის უზრუნველყოფის მიზნით ერთიანი კორპორატიული ქსელი შემუშავება;ნოტარიუსთა და სანოტარო ბიუროს თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლების კურსების განხორციელება. ლათინური ნოტარიატის პრინციპების გათვალისწინებით, ევროპულ კანონმდებლობასთან ჰარმონიზებული ნოტარიატის შესახებ საქართველოს კანონმდებლობა; ნოტარიუსთა პალატის ინფორმაციული ტექნოლოგიების განვითარება სანოტარო სერვისებთან მიმართებაში:სანოტარო დოკუმენტების ცენტრალიზებული ელექტრონული არქივის შექმნა და უსაფრთხო ფუნქციონირება; ნოტარიუსთა კომუნიკაციის კორპორატიული ქსელის შექმნა და ფუნქციონირება; ნოტარიუსების კვალიფიკაციისათვის მაღალი სტანდარტების დაწესება,ნოტარიუსთა და სანოტარო ბიუროს თანამშრომელთა გადამზადება. გადამზადებულ ნოტარიუსთა საბოლოო შეფასების მაღალი მაჩვენებელი − არანაკლებ 80%-იანი ბარიერის დაძლევა ; ცენტრალიზებულ ელექტრონულ არქივში არასანქცირებულ შეღწევათა ნულოვანი ალბათობა ; ნოტარიული მომსახურების ხელმისაწვდომობა ყველა ქალაქსა და რაიონში ; გადამზადებულ თანამშრომელთა საბოლოო შეფასების მაღალი მაჩვენებელი − არანაკლებ 70%-იანი ბარიერის დაძლევა ; ნოტარიუსთა კომუნიკაციის კორპორატიულ ქსელში საშუალოვადიანი პერიოდის ბოლოსთვის ნოტარიუსთა 75%-ის ჩართვა ; სანოტარო დოკუმენტების ცენტრალიზებულ ელექტრონულ არქივში 2016 წლის ბოლოსთვის განთავსდება 2,8 მლნ-მდე ონლაინ მინდობილობა და ვიდეოჩანაწერი 119 იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა სახელმწიფო მხარდაჭერა და რეინტეგრაციის ხელშეწყობა კოდი დასახელება 2015 წლის პროექტი მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 2016 წლის პროგნოზი 2017 წლის პროგნოზი 2018 წლის პროგნოზი 34 02 განსახლების ადგილებში დევნილთა შენახვა და მათი საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება 61,097.0 61,097.0 0.0 62,050.0 62,050.0 62,050.0 34 01 იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა 8,903.0 8,903.0 0.0 8,950.0 8,950.0 8,950.0 25 05 იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა 3,500.0 3,500.0 0.0 30,000.0 30,000.0 30,000.0 22 00 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 1,350.0 1,350.0 0.0 1,400.0 1,400.0 1,400.0 სულ პრიორიტეტის დაფინანსება 74,850.0 74,850.0 0.0 102,400.0 102,400.0 102,400.0 განსახლების ადგილებში დევნილთა შენახვა და მათი საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება (34 02) პროექტის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ-დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო ; საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო (სამინისტროს აპარატი) იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა მიმართ სახელმწიფო სტრატეგიის განხორციელების სამოქმედო გეგმის განახლება და მის შესაბამისად, იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების ღონისძიებების განხორციელება, მათთვის საცხოვრებელი ფართის (შეძენა, აშენება, რეაბილიტაცია) კერძო საკუთრებაში გადაცემა; დევნილთა გრძელვადიანი განსახლების მიზნით, თბილისსა და საქართველოს სხვა რეგიონებში მდებარე შენობების 120 სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოებთან და ახალი საცხოვრებელი ბინების მშენებლობასთან დაკავშირებული მომსახურების შესყიდვა; სავალალო მდგომარეობაში მყოფ დევნილთა ჩასახლების ობიექტების შესწავლა და შემდგომში მათი რეაბილიტაცია, ბენეფიციართა რაოდენობის დაზუსტება და ადმინისტრაციული ხარჯების დაფინანსება სათანადო სამართლებრივი აქტის საფუძველზე; იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის ფულადი დახმარების გაწევა, სამინისტროს მიერ დადგენილი წესით; ფართების დაქირავების მიზნით დევნილთა ოჯახების ყოველთვიური სოციალური დახმარებების გაცემა; დევნილთა გრძელვადიანი განსახლების მიზნით, რეაბილიტირებული და ახალაშენებული შენობების ელექტროენერგიის, გარე საკანალიზაციო, ბუნებრივი აირის და წყლის სისტემების მიერთება და მოწყობა, სათანადო სამართლებრივი აქტის საფუძველზე; იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესების მიზნით, დევნილთა საკუთრებაში არსებულ ობიექტებში ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულების თანადაფინანსება, სათანადო სამართლებრივი აქტის საფუძველზე; გრძელვადიანი განსახლებისათვის განსაზღვრულ ობიექტებში (აშენებული, რეაბილიტირებული) დევნილთა გრძელვადიანი განსახლების ღონისძიებების დასრულებამდე, ობიექტების დაცვის მომსახურების შესყიდვა; საქართველოში იძულებით გადაადგილებული მოსახლეობის სოციალური და ეკონომიკური ინტეგრაციის ხელშეწყობა. დასაქმების, მომსახურების, ინფრასტრუქტურისა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება; დევნილთა ჩასახლებებში, განსაკუთრებით სოფლად, სასოფლო-სამეურნეო და სხვა ბიზნეს პროექტების დაფინანსების უზრუნველყოფა შესაბამისი პროექტების საფუძველზე; იძულებით გაადგილებულ პირთა ხელშეწყობა - ტექნიკური დახმარება, ტრეინინგების, სასწავლო ტურებისა და საჭირო ინვენტარით აღჭურვის გზით. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი დევნილთა გრძელვადიანი განსახლება, ჩასახლების ობიექტებში გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და საცხოვრებელი პირობები;გადამზადებული დევნილები, რომლებმაც შეძლეს დასაქმება; საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები ჩასახლებული გარემონტებული ობიექტების რაოდენობა ; გადამზადებული დევნილების რაოდენობა, რომლებმაც შეძლეს დასაქმება; იმ დევნილთა რაოდენობა, რომლებმაც დაიწყეს სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა ; იძულებით გაადგილებული პირებისათვის კერძო საკუთრებაში გადაცემული საცხოვრებელი ბინების რაოდენობა იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა (34 01) 121 პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს ტერიტორიული ორგანოები ; საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი ქვეყნის პოლიტიკური, სოციალურ-ეკონომიკური და დემოგრაფიული მდგომარეობის გათვალისწინებით დევნილთა, ლტოლვილთა, ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა, თავშესაფრის მაძიებელთა, რეპატრიანტთა მიგრაციული ნაკადების რეგულირება, მათი დროებითი ან მუდმივი განსახლების ორგანიზება, ადაპტაციისათვის და საზოგადოებაში ინტეგრაციისათვის საჭირო პირობების შექმნა და სოციალური დაცვა; დევნილი მოსახლეობის თვითკმარობის გაზრდა, სახელმწიფოზე მათი დამოკიდებულების შემცირება-აღმოფხვრა და უკიდურესად გაჭირვებული, დაუცველი დევნილების ერთიან სოციალურ პროგრამებში ინტეგრირება საერთო კრიტერიუმების საფუძველზე; პროექტის აღწერა და მიზანი რეპატრიანტის სტატუსის მაძიებელთა აპლიკაციების სისტემატიზაცია, ანალიზი და განხილვა შესაბამისი გადაწყვეტილების მისაღებად; არალეგარული მიგრაციის პრევენცია, დროებითი ლეგალური შრომითი მიგრაციის შესაძლებლობის გაზრდა; რეადმისიის ხელშეკრულების საფუძველზე დაბრუნებულთა რეინტეგრაციის უზრუნველყოფა და შესაბამისი მონაცემთა ბაზის შექმნა; ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უძრავ ქონებაზე საკუთრების უფლების მოთხოვნის მქონე დევნილების გამოკვეთა, აღნიშნული ქონების შემდგომი პრივატიზაციის პროცესის მოსამზადებლად; ეკომიგრანტთა განსახლების ორგანიზება და ახალ საცხოვრებელ ადგილებზე მათი ადაპტაცია-ინტეგრაციის პროცესის ხელშეწყობა. იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა (25 05) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი პროექტის აღწერა და მიზანი იძულებით გადაადგილებული პირების სოციალური დაცვის, მათი ღირსეული ცხოვრების პირობების შექმნის და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით დევნილი მოსახლეობის სახცოვრებელი სახლების მშენებლობა-რეაბილიტაცია და იძულებით გადაადგილებულ პირთა კომპაქტურ დასახლებებში ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი დევნილთა დასახლებებში გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა; იძულებით გადაადგილებული პირების სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესება. 122 საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის აშენებული და რეაბილიტირებული სახლების რაოდენობა და ხარისხი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი (22 00) პროექტის განმახორციელებელი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი პროექტის აღწერა და მიზანი გამყოფი ხაზების ორივე მხარეს მცხოვრებ მოსახლეობას შორის ნდობის აღდგენის, მათი შერიგებისა და დეოკუპაციისათვის საფუძვლის მომზადების მიზნით, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ჰუმანიტარული, სოციალეკონომიკური და ნდობის გაღრმავების მიმართულებით განსახორციელებელი პროექტების ხელშეწყობა და კოორდინაცია.ეთნიკური უმცირესობების საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა, მათთვის განათლების, მედიისა და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა, სახელმწიფო ენის ცოდნის დონის ამაღლება და მათი კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება-განვითარება.რეინტეგრაციის მიზნით ჩართულობის სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის განხორციელება. 123 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი კოდი დასახელება 2015 წლის პროექტი მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 2016 წლის პროგნოზი 2017 წლის პროგნოზი 2018 წლის პროგნოზი 33 02 ხელოვნების დარგების განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ 72,005.0 58,205.0 13,800.0 73,200.0 74,800.0 76,000.0 39 02 სპორტის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები 55,090.0 54,529.0 561.0 54,600.0 55,600.0 56,600.0 42 01 მაუწყებლობის ხელშეწყობა 42,420.0 40,820.0 1,600.0 48,000.0 52,400.0 56,950.0 33 04 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა 19,148.0 16,748.0 2,400.0 19,200.0 19,400.0 19,500.0 45 01 სასულიერო განათლების ხელშეწყობის გრანტი 14,683.0 14,683.0 0.0 14,683.0 14,683.0 14,683.0 39 04 ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფო ხელშეწყობის ღონისძიებები 6,820.0 6,300.0 520.0 6,920.0 6,920.0 6,920.0 33 01 საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა 5,887.0 5,887.0 0.0 6,000.0 6,000.0 6,300.0 39 03 სპორტის სფეროში დამსახურებულ მოღვაწეთა სოციალური დაცვის ღონისძიებები 5,784.0 5,784.0 0.0 5,800.0 5,800.0 5,800.0 55 02 რელიგიური გაერთიანებების დაფინანსება 3,500.0 3,500.0 0.0 3,500.0 3,500.0 3,500.0 39 01 სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სფეროების სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა 3,387.0 3,387.0 0.0 3,400.0 3,400.0 3,400.0 45 09 საქართველოს საპატრიარქოს ა(ა)იპ – ტბელ აბუსერისძის სახელობის უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი 2,449.0 2,449.0 0.0 2,449.0 2,449.0 2,449.0 124 კოდი დასახელება 2015 წლის პროექტი მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 2016 წლის პროგნოზი 2017 წლის პროგნოზი 2018 წლის პროგნოზი 45 08 საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი 2,000.0 2,000.0 0.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 45 03 ა(ა)იპ – ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიის საგანმანათლებლო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი 1,768.0 1,768.0 0.0 1,768.0 1,768.0 1,768.0 45 04 საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ნინოს სახელობის ობოლ, უპატრონო და მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა პანსიონატისათვის გადასაცემი გრანტი 959.0 959.0 0.0 959.0 959.0 959.0 45 11 საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზიის სუბსიდირების ღონისძიებები 800.0 800.0 0.0 800.0 800.0 800.0 55 01 სსიპ რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო 700.0 700.0 0.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0 45 13 ა(ა)იპ ფოთის საგანმანათლებლო და კულტურულ-გამაჯანსაღებელი ცენტრი 653.0 653.0 0.0 653.0 653.0 653.0 45 12 ა(ა)იპ – ახალქალაქისა და კუმურდოს ეპარქიის სასწავლო ცენტრისთვის გადასაცემი გრანტი 500.0 500.0 0.0 500.0 500.0 500.0 45 06 საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი 447.0 447.0 0.0 447.0 447.0 447.0 45 05 საქართველოს საპატრიარქოს ბათუმის წმინდა მოწამე ეკატერინეს სახელობის სათნოების სავანისათვის გადასაცემი გრანტი 261.0 261.0 0.0 261.0 261.0 261.0 125 კოდი დასახელება 2015 წლის პროექტი მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 2016 წლის პროგნოზი 2017 წლის პროგნოზი 2018 წლის პროგნოზი 45 07 წმინდა გიორგი მთაწმინდელის მონასტერთან არსებული სარეაბილიტაციო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი 230.0 230.0 0.0 230.0 230.0 230.0 45 02 ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა სვიმონ კანანელის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრი 150.0 150.0 0.0 150.0 150.0 150.0 45 10 ა(ა)იპ – სმენადაქვეითებულ ბავშვთა რეაბილიტაციის და ადაპტაციის ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 100.0 239,741.0 220,860.0 18,881.0 247,120.0 254,320.0 261,470.0 სულ პრიორიტეტის დაფინანსება ხელოვნების დარგების განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ (33 02) პროექტის განმახორციელებელი სახელმწიფო და დრამატული თეატრები, ანსამბლები ; საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი ქვეყნის პოპულარიზაციის და მისი პოზიტიური იმიჯის ჩამოყალიბების მიზნით ისეთი ღონისძიებების გატარება, რომლებიც გააღვივებენ ინტერესს საქართველოს მიმართ და დაუმკვიდრებენ მას სათანადო ადგილს ევროპული ცივილიზაციის ისტორიულ და მიმდინარე კონტექსტში;სახელოვნებო ორგანიზაციებში კრეატიული აზროვნების დანერგვა-ხელშეწყობა, ქართული ხელოვნებისა და ლიტერატურის ტრადიციების დაცვა და განვითარება;კლასიკური და თანამედროვე ხელოვნების პოპულარიზაციის მიზნით სხვადასხვა სახელმწიფო პროგრამების შემუშავება და განხორციელება;საერთაშორისო ფორუმებში მონაწილეობის უზრუნველყოფა და ანალოგიურ ღონისძიებათა საქართველოში მოწყობა;ქვეყანაში ხელოვნების პოპულარიზაცია, საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში საერთაშორისო თეატრალური, მუსიკალური, სახვითი, კინო და საბალეტო ხელოვნების, წიგნის ფესტივალების, კონცერტებისა და გამოფენების მოწყობა-ხელშეწყობა;შემოქმედებითი (მათ შორის ფოლკლორული) კოლექტივებისა და ინდივიდუალური შემსრულებლების სხვადასხვა ქვეყნებში გასამართ ფესტივალებში, კონკურსებსა და გამოფენებში მონაწილეობის ხელშეწყობა;რეგიონებში თეატრების ხელშეწყობა, აგრეთვე მათი სადადგმო ხარჯების დაფარვის თანადაფინანსება;კულტურის სფეროს მდგრადობის და ფინანსური გაძლიერების უზრუნველყოფა;კულტურის განვითარების სტრატეგიული გეგმის შემუშავება და მისი განხორციელების გზების დასახვა გადაუდებელი და ახლად წარმოქმნილი პრობლემების სწრაფად გადაჭრა;სამეზობლო პოლიტიკის შემუშავება, ერთობლივი ღონისძიებების ჩატარება;განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოებული ბავშვებისა და ახალგაზრდების ხელშეწყობა მათ მიერ შექმნილი 126 პროდუქტების კომერციალიზაციისათვის;საინვესტიციო პროექტების შერჩევა, მომზადება, განხორციელება და მონიტორინგი. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები საქართველოს, როგორც უნიკალური და უძველესი კულტურით, ასევე თანამედროვე კულტურით ღირსეული ადგილის დაკავება მსოფლიო კულტურის სივრცეში;განვითარებული და გაღრმავებული კულტურული ურთიერთობები სხვა ქვეყნებთან; საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ჯგუფებში ქვეყნისადმი პოზიტიური განწყობის ამაღლება. საქართველოს დედაქალაქსა და რეგიონებში განხორციელებული ახალი დადგმებით, გასტროლებით, კონცერტებით, კონკურსებით, ფესტივალებით, გამოფენებით, კინოფილმების ჩვენებით, ახალი წიგნებით, ეროვნულ უმცირესობათა კულტურის წარმოჩინებით,კულტურულ ცხოვრებაში შეზღუდული შესაძლებლობების,მქონე პირთა ინტეგრირებით საქართველოს მოქალაქეების ინფორმირებულობის ამაღლება, გემოვნების დახვეწა და ხელოვნებაში მიმდინარე პროცესებისადმი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. გაუთვალისწინებელი პრობლემებისა და კრიზისების წარმატებული მართვა;კულტურის სფეროს მდგრადობის მიღწევა. საზღვარგარეთ ჩატარებული საქართველოს კულტურის პრეზენტაციის დღეების რაოდენობა ; ეროვნულ უმცირესობათა კულტურის განვითარების მხარდამჭერი პროექტების რაოდენობა ; განხორციელებული ღონისძიებებისადმი მასმედიის, საზოგადოების ინტერესის, ღონისძიებებზე დამსწრეთა, რეალიზებული ბილეთების, მათ შორის ტურისტების დასწრების მაჩვენებლები ; საქართველოსა და საზღვარგარეთ ორგანიზებული მუსიკალური ფესტივალების, სპექტაკლების და გამოფენების რაოდენობა ; ქართველ ხელოვანთა მიღწევები, მათი აღიარება საერთაშორისო ასპარეზზე და დადებითი გამოხმაურება მედიაში სპორტის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები (39 02) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ საქართველოს ოლიმპიური რეზერვების მზდების ეროვნული ცენტრი ; სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს აპარატი ; სსიპ ქართული სპორტის მუზეუმი პროექტის აღწერა და მიზანი ქართული ფეხბურთის განვითარებისათვის ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა, საფეხბურთო ინფრასტრუქტურის განვითარება და მისი რეაბილიტაცია. ეროვნული, სხვადასხვა ასაკობრივი, ქალთა და ფუტსალის ნაკრებებისათვის ყველა საჭირო პირობის შექმნა;ქართული რაგბის შემდგომი განვითარება და საერთაშორისო ასპარეზზე ღირსეულად წარმოჩენა;ქართული კალათბურთის განვითარებისათვის ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა, საკალათბურთო ინფრასტრუქტურის განვითარება და მისი რეაბილიტაცია, ეროვნული ნაკრები და სხვადასხვა ასაკობრივი ნაკრები გუნდებისათვის ყველა საჭირო პირობების შექმნა, შემდგომი წინსვლისათვის ხელის შეწყობა და ყოველმხრივი დახმარება;საქართველოში სპორტის შემდგომი განვითარება, ქვეყნის ნაკრები გუნდების მზადება და მონაწილეობა საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატები, პირველობები, მსოფლიო და ოლიმპიური თამაშები, საერთაშორისო ტურნირები, სასწავლო საწვრთნელი შეკრებები);ფარიკაობის, ჭადრაკის, ხელბურთის განვითარებისათვის ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა, სახეობების მიხედვით შესაბამისი ინფრასრტუქტურის განვითარება, ეროვნული, ასაკობრივი და ქალთა ნაკრებებისათვის სათანადო პირობის შექმნა;საქართველოს ჩემპიონატების, პირველობების ჩატარება, სპორტული რეზერვის და მაღალი კლასის სპორტსმენთა მომზადება, სპორტის შემდგომი პოპულარიზაცია და სპორტის პროპაგანდისათვის ხელშეწყობა;ოლიმპიური თამაშებისათვის მეტი ოლიმპიური ლიცენზიის მოსაპოვებლად საქართველოს ნაკრები გუნდების მზადება და ოლიმპიადებზე საქართველოს სპორტსმენთა მონაწილეობის ხელშეწყობა;პარაოლიმპური სპორტის განვითარებისათვის ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა, ადაპტირებული ინფრასტრუქტურის განვითარება და არსებული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია. 127 პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები პარასპორტსმენთა სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება;საქართველოს კადეტთა და იუნიორთა ნაკრები გუნდების წევრობის კანდიდატების მომზადება;საქართველოს რეგიონებში ბავშვთა და მოზარდთა მასობრივი სპორტის განვითარება, რეგიონებში სპორტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მასობრივი სპორტისა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა და დანერგვა, საჯარო სკოლების ჩაბმა სპორტულ გასართობ თამაშებში;საქართველოში სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და რეაბილიტაცია, მატერიალურ-ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, სპორტული დანიშნულების ობიექტების, დარბაზებისა და სტადიონების შეკეთება, აღდგენა, მშენებლობა. რეგიონებში სპორტული ცხოვრების განვითარება, სპორტული ინვენტარის, ეკიპირებისა და მოწყობილობების შეძენა;ქართული სპორტის წარმატებების ამსახველი მასალების შეკრება, დაკომპლექტება, აღრიცხვა, შენახვა-დაცვა, შესწავლა და პოპულარიზაცია;ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი „თბილისი-2015-ისთვის“ შესაბამისი სპორტული რეზერვის მომზადება სპორტის 9 სახეობაში. სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული ბავშვები და მოზარდები;მოსახლეობაში დანერგილი ცხოვრების ჯანსაღი წესი;ქვეყნის ნაკრები გუნდების შევსება ახალგაზრდა პერსპექტიული სპორტსმენებით;გაუმჯობესებული სპორტული ინფრასტრუქტურა;ფიფას სტანდარტებით მოწყობილი საფეხბურთო ინფრასტრუქტურა, შესაბამისი ინვენტარით, ეკიპირებით და სათანადო სამედიცინო დონის მომსახურეობით უზრუნველყოფილი ნაკრებები;მსოფლიო, ოლიმპიური და ევროპის ჩემპიონებისა და პრიზიორების გაზრდილი რაოდენობა. საქართველოდან ოლიმპიური, მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონებისა და პრიზიორების რაოდენობა ; სპორტულ ჯგუფებსა და სექციებში ჩაბმულ ბავშვთა და მოზარდთა რაოდენობა ; საერთაშორისო სტანდარტების და თანამედროვე ინვენტარით აღჭურვილი სპორტული ობიექტების რაოდენობა მაუწყებლობის ხელშეწყობა (42 01) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებელი ; სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიო პროექტის აღწერა და მიზანი საზოგადოების ინტერესების გათვალისწინებით გადაცემების, ფილმებისა და სპორტული ღონისძიებების, ასევე საზოგადოებრივ-პოლიტიკური გადაცემების მომზადება და გაშუქების უზრუნველყოფა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი უწყვეტი ეთერის უზრუნველყოფა, საზოგადოებისათვის ხარისხიანი საინფორმაციო და ტელეგადაცემების მიწოდება. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა (33 04) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო ; სახელმწიფო მუზეუმები და სახლმუზეუმები ; საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი მატერიალური და არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის, კულტურის უძრავი და მოძრავი ძეგლების კულტურულ ღირებულებათა აღრიცხვა;საქართველოს მუზეუმებისა და მუზეუმ-ნაკრძალების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება, ტექნიკური ხელშეწყობა და სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა, დაცვა და პოპულარიზაცია. ინფრასტრუქტურის განვითარება, სარეაბილიტაციო-სარესტავრაციო ღონისძიებების 128 განხორციელება;სამუზეუმო კოლექციების დიაგნოსტიკა, ექსპონატთა რესტავრაცია, აღრიცხვა, ინვენტარიზაცია და პასპორტიზაცია;UNESCO-ს ვალდებულებების შესრულება, ქვეყნის ფარგლებს გარეთ არსებულ საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა მონიტორინგი, შესწავლა, შესაბამის სახელმწიფოებთან ერთად ერთობლივი ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ქვეყნის კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება;მუზეუმებისა და კულტურული ძეგლების ინფრასტრუქტურის განვითარება;კულტურული მემკვიდრეობის ადგილებში ტურისტების რაოდენობის ზრდა. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები რესტავრირებული კულტურული ძეგლების და ექსპონატების რაოდენობა ; ვიზიტორთა რაოდენობა მუზეუმების ხელშეწყობა (33 04 01) პროექტის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები სახელმწიფო მუზეუმები და სახლ-მუზეუმები ; საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო მუზეუმების ახალ ექსპოზიციათა და მოძრავ გამოფენათა მოწყობა. მუზეუმებში არსებული ექსპონატების განახლება, მუზეუმების მართვის თანამედროვე სისტემის დანერგვა, მუზეუმების ფონდების პასპორტიზაცია, ახალი გამოცემები, საგანმანათლებლო-სამეცნიერო პროგრამების შემუშავება და განხორციელება;მუზეუმებში დაცული კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშების დაცვა-კონსერვაცია თანამედროვე გამოცდილების გათვალისწინებით;მუზეუმებში დაცული საგანძურის დაცვის პირობების გაუმჯობესება და ტექნიკური პრობლემების მოგვარება. მუზეუმების ინფრასტრუქტურის და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება;რესტავრირებულ და კონსერვირებულ მუზეუმებში დაცული კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშები;მუზეუმების კოლექციების, კატალოგებისა და გზამკვლევების მომზადებითა და გამოცემით მუზეუმებში დაცული ეროვნული კულტურული მემკვიდრეობის პოპულარიზაცია;საქართველოს მუზეუმების პოპულარიზაციის გაზრდილი დონე – ექსპოზიციები, გამოფენები, გამოცემული კატალოგები, გზამკვლევები. გამოცემული სამუზეუმო მეთოდოლოგიური ლიტერატურა ; მუზეუმებში ვიზიტორთა რაოდენობა ; საზღვარგარეთ მოწყობილი გამოფენების და წარმოდგენილი ექსპოზიციების რაოდენობა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა (33 04 02) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს არქიტექტურული კომპლექსების (ისტორიული დასახლებებისა და ქალაქების), კულტურული მემკვიდრეობის ცალკეული ნიმუშების დაცვა და რეაბილიტაცია;მუზეუმებისა და მუზეუმ-ნაკრძალების მატერიალურტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება, ტექნიკური ხელშეწყობა და შესაბამისი პირობების შექმნა მათი სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის;სამუზეუმო კოლექციების დიაგნოსტიკა, ექსპონატთა რესტავრაცია, აღრიცხვა, ინვენტარიზაცია 129 პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები და პასპორტიზაცია;კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა მდგომარეობის კონტროლის, პრევენციული კონსერვაციისა და რისკისათვის მზადყოფნის მიზნით ეფექტური მექანიზმების შექმნა;ერთიანი საინფორმაციო სისტემის/სივრცის შექმნის მიზნით, კულტურული მემკვიდრეობის მონაცემთა ბაზის შევსება;კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა/კომპლექსთა კონსერვაცია-რესტავრაცია მომავალი თაობებისათვის შესანარჩუნებლად და ტურიზმისათვის მიმზიდველი გარემოს შესაქმნელად;კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა და UNESCO-ს ვალდებულებების შესრულება;კვლევის შედეგად მიღებული ახალი მასალების, მუზეუმ-ნაკრძალების შესახებ გზამკვლევების, ქართული ხუროთმოძღვრებისა და სხვა მასალების წიგნებად, ალბომებად, კრებულებად გამოცემა;არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშების ინვენტარიზაცია, მათი დაცვისა და სისტემატიზაციის მექანიზმების შემუშავება;ქვეყნის ფარგლებს გარეთ არსებული საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა მონიტორინგი, შესწავლა, შესაბამის სახელმწიფოებთან ერთად ერთობლივი ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება. ისტორიულ-კულტურული ღირებულების მქონე მასშტაბური ძეგლების, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა/კომპლექსთა კონსერვაცია-რესტავრაცია და მომავალი თაობებისათვის შენარჩუნება;ძეგლთა დეტალური სააღრიცხვო, კვლევითი და სხვადსახვა ტიპის დაზიანებათა სადიაგნოსტიკო დოკუმენტაციის შექმნა; კულტურული მემკვიდრეობის უძრავ-მოძრავი ნიმუშების, ობიექტებისა და ძეგლების სისტემატიზაცია, საერთაშორისო სამეცნიერო სივრცეში ჩართვა; მუზეუმებში კულტურული ტურიზმის განვითარება და ტურიზმისათვის მიმზიდველი გარემოს შექმნა; ინფორმაციის შენახვის, განახლებისა და გავრცელების თანამედროვე სტანდარტების დანერგვა; მუზეუმების საგამოფენო-საექსპოზიციო საქმიანობის გააქტიურება კულტურულ-საგანმანათლებლო ფუნქციების განვითარებითა და გაძლიერებით. ვიზიტორთა რაოდენობა ; კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშებზე მომზადებული 50-მდე სარეაბილიტაციო პროექტის და რესტავრირებული ძეგლების რაოდენობა, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე მის ფარგლებს გარეთ ; საქართველოს ტერიტორიაზე გამოვლენილი იდენტიფიცირებული, ინვენტარიზირებული და სისტემატიზირებული არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტები/ძეგლები ; კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლილი, სისტემატიზებული ნიმუშები, ობიექტები და ძეგლები ; კულტურული მემკვიდრეობის სფეროში საერთაშორისო ორგანიზაციების ექსპერტთა დასკვნები და შეფასებები სასულიერო განათლების ხელშეწყობის გრანტი (45 01) პროექტის განმახორციელებელი სრულიად საქართველოს საპატრიარქო პროექტის აღწერა და მიზანი ახალგაზრდების ქრისტიანული ღირებულებებით აღზრდის მიზნით დაფინანსდება საპატრიარქოს 70-ზე მეტი საგანმანათლებლო-კულტურული და საქველმოქმედო ორგანიზაცია საქართველოს სხვადასხვა (მ.შ. მაღალმთიან) რეგიონებში, კერძოდ, სასულიერო აკადემიები და სემინარიები, უნივერსიტეტი, სკოლა-გიმნაზიები,დედათა და ბავშვთა სახლები, ობოლ და მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა პანსიონები, სმენადაქვეითებულ ბავშვთა რეაბილიტაციისა და ადაპტაციის ცენტრი, პროფესიული კოლეჯი და სახელობო სასწავლებლები. სსიპ რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო (55 01) 130 პროექტის განმახორციელებელი სსიპ რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო საქართველოში რელიგიის სფეროში არსებული მდგომარეობის კვლევა და საქართველოს მთავრობისთვის წარდგენა; პროექტის აღწერა და მიზანი რელიგიური გაერთიანებებისათვის პრობლემატურ საკითხებზე და რელიგიის სფეროში განათლების შესახებ რეკომენდაციების და წინადადებების შემუშავება; საქართველოში არსებული რელიგიური გაერთიანებებისათვის საბჭოთა ტოტალიტარული რეჟიმის დროს მიყენებული ზიანის ნაწილობრივ ანაზღაურების უზრუნველყოფა. ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფო ხელშეწყობის ღონისძიებები (39 04) პროექტის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი სსიპ საქართველოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდი ; სსიპ – საქართველოს მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე ; სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს აპარატი ; სსიპ ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი სხვადასხვა ქვეყნის სახელმწიფო ახალგაზრდულ სტრუქტურებთან თანამშრომლობა, ბავშვთა და ახალგაზრდული კავშირების სახელმწიფოებრივი მხარდაჭერა და წახალისება, არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა, თავისუფალი დროის შინაარსიანად და ეფექტურად ხარჯვის ორგანიზება, საქართველოს ახალგაზრდობის ინტელექტუალური, სულიერი და ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენა, ფორმირება და სრულყოფა;ახალგაზრდა და პოტენციურად მომგებიანი ბიზნეს იდეების მქონე საინიციატივო ჯგუფების ხელშეწყობა;ბავშვთა და ახალგაზრდობის გონებრივ, ფიზიკურ, ზნეობრივ, ესთეტიკურ და სოციალურ-ემოციურ განვითარებაზე ზრუნვა, სხვადასხვა კატეგორიის სოციალურად დაუცველ ბავშვებზე ზრუნვის ხელშეწყობა, მოზარდთა ინტერესების შესაბამისად პროფილური წრეების, ცენტრების, კლუბების და სტუდიების შექმნის ხელშეწყობა. ბავშვებისა და ახალგაზრდების შემეცნებით შემოქმედებითი და დასვენება გაჯანსაღების ფართომასშტაბიანი პროგრამების განხორციელება;კულტურულ-შემოქმედებითი, შემეცნებითი და გასართობი ღონისძიებების მოწყობა, ქართველი ახალგაზრდების ჩართვა სხვადასხვა ღონისძიებებში, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა, ახალგაზრდების ცოდნისა და უნარების გაღრმავება სხვადასხვა მიმართულებით;პროგრამა „მომავლის ბანაკის“ ფარგლებში ქართველი და უცხოელი ახალგაზრდების აქტიური დასვენებით უზრუნველყოფა;პროგრამა „ახალგაზრდული ფესტივალი-2015“ ფარგლებში კულტურულშემოქმედებითი, შემეცნებითი და გასართობი ღონისძიებების მოწყობა, ქართველი ახალგაზრდების ჩართვა სხვადასხვა აქტივობებში, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა, ახალგაზრდების ცოდნისა და უნარების გაღრმავება სხვადასხვა მიმართულებით. საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართული, სამოქალაქო თვითშეგნებითა და პატრიოტული სულისკვეთებით გაზრდილი ახალგაზრდები; ბავშვთა და ახალგაზრდული კავშირების აქტივობების ზრდა;ქართველ და უცხოელ ახალგაზრდებს შორის საქმიანი 131 თანამშრომლობა, ახალგაზრდებში გაზრდილი სამოქალაქო ცნობიერება და კანონის პატივისცემა, ახალგაზრდების მხრიდან თავისუფალი დროის შინაარსიანი და ეფექტური ხარჯვა;კულტურულ-შემოქმედებით და საერთაშორისო ღონისძიებებში ჩართული ახალგაზრდები; წახალისებული და მოტივირებული ახალგაზრდები. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები ახალგაზრდული ორგანიზაციების რაოდენობის ზრდა ; წახალისებული და მოტივირებული ახალგაზრდების რაოდენობის ზრდა ; წარმატებული და ინიციატივიანი ახალგაზრდების რაოდენობის ზრდა საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა (33 01) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი კულტურის, კულტურული მემკვიდრეობისა და ხელოვნების სფეროებში ერთიანი პოლიტიკის შემუშავება, დაგეგმვა და მისი განხორციელების კოორდინაცია;ერთიანი სამუზეუმო პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება;სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა;კულტურის სფეროში განსაკუთრებით ნიჭიერ ბავშვთა და ახალგაზრდა შემოქმედთა მხარდაჭერა;საზღვარგარეთ საქართველოს კულტურის ცენტრების შექმნის ხელშეწყობა, კულტურის დღეების, გაცვლითი გასტროლების, კონკურსების, ფესტივალებისა და გამოფენების ორგანიზება;საქართველოს ტერიტორიაზე უცხოური კულტურის კერებისა და ფონდების შექმნა;კულტურულ ღირებულებათა დაცვა, მათი შესწავლა და პოპულარიზაცია. სპორტის სფეროში დამსახურებულ მოღვაწეთა სოციალური დაცვის ღონისძიებები (39 03) პროექტის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს აპარატი საქართველოში მცხოვრები წამყვანი სპორტსმენებისა და მწვრთნელების, ნაკრებების მომსახურე პერსონალის, ოლიმპიური ჩემპიონების, საჭადრაკო ოლიმპიადების გამარჯვებულების, ვეტერანი სპორტსმენებისა და სპორტის მუშაკების დახმარება და მათი ცხოვრების პირობების გაუმჯობესება, თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი საწვრთნელი პროცესის წარმართვისათვის ხელის შეწყობა. საქართველოში მცხოვრები წამყვანი სპორტსმენებისა და მწვრთნელების, ნაკრებების მომსახურე პერსონალის, ოლიმპიური ჩემპიონების, საჭადრაკო ოლიმპიადების გამარჯვებულების, ვეტერანი სპორტსმენების და სპორტის მუშაკების დახმარება და მათი ცხოვრების პირობების გაუმჯობესება;თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი საწვრთნელი პროცესის წარმართვაში ხელშეწყობა. ფინანსურად უზრუნველყოფილი პროგრამის ბენეფიციარები და სტიმულირებული სპორტსმენების რაოდენობა 132 სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სფეროების სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა (39 01) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი ფიზიკური აღრზდისა, სპორტისა და ახალგაზრდობის სფეროში ქვეყნის ერთიანი პოლიტიკის შემუშავება, დაგეგმვა და მისი რეალიზების კოორდინაცია;სპორტის განვითარებისათვის სათანადო პირობების შექმნა და ძირითად მიმართულებათა განსაზღვრა;სპორტსმენთა მომზადების ორგანიზაციული და მეთოდური ხელშეწყობა, სპორტის სფეროში კვალიფიკაციის ამაღლების კოორდინაცია, ერთიანი სპორტული კლასიფიკაციის შემუშავება და დამტკიცება, სპორტის სახეობათა, პროფესიული და მოყვარულთა სპორტული კლუბებისა და ორგანიზაციების სტატუსის განსაზღვრა;სპორტულ ასოციაციებთან, კავშირებთან, სპორტულ ფედერაციებსა და სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა;სპორტში აკრძალულ მასტიმულირებელ საშუალებათა გამოყენების აღმოფხვრის ღონისძიებათა განხორციელება;სპორტისა და ახალგაზრდობის სფეროში საინვესტიციო და საქველმოქმედო საქმიანობის განხორციელების ხელშეწყობა;ახალგაზრდა მეცნიერთა, სპორტსმენთა და შემოქმედთათვის სახელმწიფო მხარდაჭერა, თავისი კომპეტენციის ფარგლებში სამეცნიერო-საგანმანათლებლო სფეროში სახელმწიფო პროგრამების შემუშავება და შესაბამის უწყებებთან ერთად მათი განხორციელება;თავისი კომპეტენციის ფარგლებში სპორტთან და ახალგაზრდობასთან დაკავშირებული კანონპროექტების შემუშავება;სპორტისა და ახალგაზრდობის სფეროების განვითარებისათვის საჭირო სამშენებლო, სარეკონსტრუქციო და სარემონტო სამუშაოების წარმოება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები სპორტისა და ახალგაზრდობის სფეროში გატარებული ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკა. ახალგაზრდული ინიციატივების წახალისება ; სპორტისა და ახალგაზრდობის სფეროსთან დაკავშირებული შესაბამისობაში მოყვანილი კანონმდებლობა ; სპორტის მასობრიობა ; ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხობრების წესის დამკვიდრება ; სპორტის სფეროში მაღალი შედეგები 133 საერთაშორისო ურთიერთობები და ევროატლანტიკურ სივრცეში ინტეგრაცია კოდი დასახელება 2015 წლის პროექტი მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 2016 წლის პროგნოზი 2017 წლის პროგნოზი 2018 წლის პროგნოზი 28 01 საგარეო პოლიტიკის განხორციელება 99,660.0 99,600.0 60.0 104,700.0 104,700.0 109,700.0 20 00 ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 3,100.0 3,100.0 0.0 3,100.0 3,100.0 3,100.0 21 00 დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 1,200.0 1,200.0 0.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 სულ პრიორიტეტის დაფინანსება 103,960.0 103,900.0 60.0 109,000.0 109,000.0 114,000.0 საგარეო პოლიტიკის განხორციელება (28 01) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი საერთაშორისო არენაზე ქვეყნის ინტერესების გატარება, საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტებისა და დასახული ამოცანების შესრულება;საერთაშორისო თანამეგობრობის დახმარებით საქართველოს დეოკუპაციისა და ოკუპანტი სახელმწიფოს მხრიდან საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის პატივისცემის უზრუნველყოფა, ოკუპირებული ტერიტორიების არაღიარების პოლიტიკის განმტკიცება;რუსეთზე საერთაშორისო თანამეგობრობის ზეწოლის გაძლიერების მიზნით შესაბამისი ღონისძიებების გატარება, რათა მან სრულად შეასრულოს 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება; რუსეთის მიერ საქართველოს წინააღმდეგ ძალის გამოუყენებლობის ვალდებულების აღება;ოკუპირებული რეგიონების მიმართ საქართელოს სახელმწიფო სტრატეგიის განხორციელება;ევროკავშირთან საქართველოს პოლიტიკური და ეკონომიკური ინტეგრაციის გაძლიერება; ნატო–ში გაწევრიანების პროცესის ხელშეწყობა;ევროპის ქვეყნებთან თანამშრომლობის გაღრმავება და საქართველოს საგარეო პოლიტიკური მიზნების მიმართ მათი მხარდაჭერის უზრუნველყოფა;აშშ–თან სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტიით გათვალისწინებული პროექტების განხორციელება და მისი როლის გაძლიერება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მხარდაჭერის პროცესშირუსეთთან ურთიერთობების ნორმალიზება;დემოკრატიისა და ეკონომიკური განვითარების ორგანიზაცია სუამ-ის და შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაციის (BSEC) ფორმატში რეგიონული და რეგიონთაშორისი თანამშრომლობის გაძლიერება და კონკრეტული პროექტების განხორციელება;ქართული პროდუქციისთვის ახალი ბაზრების მოპოვება, ქვეყნის ეკონომიკაში ინვესტიციების მოზიდვა, ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა და სტიმულირება;საზღვარგარეთ ქართული კულტურისა და 134 ინტელექტუალური პოტენციალის წარმოჩენის ხელშეწყობა;უცხოეთში მყოფი საქართველოს მოქალაქეების უფლებების დაცვა, მათთვის შეღავათანი პირობების შექმნა და სოციალური უსაფრთხოების დონის ამაღლება. საგარეო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა (28 01 01) პროექტის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი საქართველოს საგარეოს საქმეთა სამინისტრო გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის დარჩენილ წევრ ქვეყნებთან დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარება; საქართველოს დიპლომატიური დაწესებულებების ქსელის გაფართოება; არსებული წარმომადგენლობების მიერ გადაფარვის არეალის გაზრდა;ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაციის პროცესის ინტენსიფიკაცია;ევროკავშირის „აღმოსავლეთ პარტნიორობის“ ინიციატივის ფარგლებში დაგეგმილ ღონისძიებებში საქართველოს აქტიური მონაწილეობა;საქართველოს და ევროკავშირის შორის ასოცირების შეთანხმების დროებითი გამოყენება და ასოცირების დღის წესრიგის განხორციელება; ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის იმპლემენტაცია და საქართველო-ევროკავშირის პოლიტიკური დიალოგის ინტენსიფიკაცია; ევროკავშირის ერთიანი უსაფრთხოებისა და თავდაცვის პოლიტიკის (CSDP) ფარგლებში თანამშრომლობის გაღრმავება; უელსის სამიტის შედეგად საქართველოსთვის „სპეციალური პაკეტის განხორციელების ხელშეწყობა; ნატო-ს წევრ ქვეყნებთან აქტიური პოლიტიკური კონსულტაციების წარმოება; წლიური ეროვნული პროგრამით გათვალისწინებული რეფორმების სათანადოდ წარმოჩენა;საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტების განხორციელების მიზნით ორმხრივი და მრავალმხრივი ურთიერთობების შემდგომი განვითარება და ინტენსიფიკაცია;საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში (გაერო, ეუთო, ევროპის საბჭო) თანამშრომლობის გაღრმავება საქართველოში დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებებათა დაცვის განმტკიცების მიზნით, კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების პროცესში მათი როლის გასაძლიერებლად;აფხაზეთის სავაჭრო-სამრეწველო პალატის აქტიური ჩართულობის ხელშეწყობა რეგიონულ დასაერთაშორისო ღონისძიებებში, მისი ცნობადობის ამაღლების მიზნით. აფხაზეთის რეგიონშირეგისტრირებული ბიზნეს-ოოპერატორების ქართულ და უცხოურ ბიზნეს წრეებთან, საქართველოსცენტრალურ ხელისუფლებასთან შეთანხმებით, საქმიანი კავშირების გაღმავების ხელშეწყობა.მდგრადი ეკონომიკური განვითარების მიზნით, თანამედროვე საერთაშორისო ეკონომიკურ ურთიერთობებში საქართველოს სრულფასოვანი მონაწილეობა და ამ პროცესებში დიპლომატიური ურთიერთობების აქტიური გამოყენება;საზღვარგარეთ საქართველოს მოქალაქეთა ეფექტური მომსახურება და კრიზისულ სიტუაციებში შესაბამისი დახმარების გაწევა, მათი კანონიერი უფლებებისა და ინტერესების დაცვის კუთხით მუშობის გაუმჯობესება. საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და სხვადასხვა ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანოების მიერ საქართველოს მხარდამჭერი რეზოლუციების და სხვა დოკუმენტების მიღება; საქართველოს დევნილების და იძულებით გადაადგილებული პირების პრობლემატიკის აქტუალიზაცია საერთაშორისო არენაზე;ჟენევის საერთაოშორისო მოლაპარაკებების ფორმატისა და დღის წესრიგის შენარჩუნება და ძირითად საკითხებზე პროგრესის მიღწევა; ოკუპირებული რეგიონების არაღიარებასთან და რუსეთის, როგორც ოკუპანტ სახელმწიფოსთან დაკავშირებით ერთიანი მტკიცე პოზიციის ჩამოყალიბება საერთაშორისო არენაზე;ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების და ასოცირების დღის წესრიგის იმპლემენტაციისთვის შემუშავებული ეროვნული სამოქმედო გეგმით 2015 წელს გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულება; ევროკავშირის „აღმოსავლეთ პარტნიორობის“ ინიციატივის ფარგლებში თანამშრომლობის შემდგომი გაღრმავება; სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის იმპლემენტაციის დასრულება; მაღალი დონის ვიზიტების განხორციელება საქართველოსა და ევროკავშირში;ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის წლიური 135 შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები ეროვნული პროგრამის (ANP) წარმატებით განხორციელების შედეგად ნატოს სტანდარტებთან მიახლოება; „სპეციალური პაკეტით“ გათვალისწინებული ღონისძიებების პრაქტიკული განხორციელებით ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლება და ალიანსში წევრობასთან დაკავშირებული საკითხების გადაწყვეტა;აშშ-ს და ევროპის სახელმწიფოების მხრიდან საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის განმტკიცების, ოკუპირებული ტერიტორიების არაღიარების პოლიტიკის მხარდაჭერის შემდგომი გაძლიერება;ლათინური ამერიკის, კარიბის ზღვის აუზის, აზიის, აფრიკის, ავსტრალიისა და ოკეანეთის რეგიონის ქვეყნებთან დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარება; სხვადასხვა რეგიონის ქვეყნებთან ვიზიტების, კონსულტაციების თუ სხვა სახის ღონისძიებების მეშვეობით მუდმივი კავშირების შენარჩუნება და განმტკიცება;საქართველოს საინვესტიციო გარემოს, ეკონომიკური რეფორმების, ადგილობრივი რესურსების, აგრეთვე საქართველოს საგარეო სავაჭრო და ევროკავშირის ბაზარზე შექმნილი პრეფერენციული სავაჭრო რეჟიმების შესახებ საზოგადოების ინფორმირება;ორმხრივი და მრავალმხრივი თანამშრომლობის გაღრმავება კულტურის, განათლებისა და მეცნიერების სფეროებში, თანამშრომლობა საერთაშორისო ეკონომიკური ორგანიზაციების OECD, WTO, ICAO, IMO, გაეროს ეკონომიკური კომისიებისა (ECOSOC, UNECE, UNESCAP, UNCTAD) და რეგიონული საერთაშორისო ორგანიზაციების (BSEC, სუამი) ფორმატებში;საქართველოს მოქალაქეებისათვის სხვადასხვა სახის დახმარების აღმოჩენა პრობლემების მოგვარების კუთხით, ასევე, მათი უზრუნველყოფა საჭირო დოკუმენტაციით. საზღვარგარეთ საქართველოს მოქალაქეების უფლებების დაცვის მიზნით ხელმოწერილი შეთანხმებების და ინიცირებული პროექტების რაოდენობა; საკონსულო დეპარტამენტსა და საზღვარგარეთ საქართველოს საკონსულო სამსახურებს შორის კოორდინაციის მექანიზმების გაუმჯობესება ; საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და სხადასხვა ქვეყნების საკანონმდებლო ორგანოების მიერ საქართვლოს მხარდამჭერი რეზოლუციების/განცხადებების რაოდებონა ; საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან არაღიარების პოლიტიკის შენარჩუნება/განმტკიცება და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის პატივისცემა ; საქართველოსთან დიპლომატიური ურთიერთობების მქონე ქვეყნების, საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობების და გადაფარვის ქვეყნების რაოდენობა ; ევროკავშირთან პოლიტიკური დიალოგის გაღრმავება საერთაშორისო ორგანიზაციებში არსებული ფინანსური ვალდებულებების უზრუნველყოფა (28 01 02) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი საერთაშორისო ორგანიზაციების აქტიური წევრობა ქვეყნის ეროვნული ინტერესების და უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები საქართველოს იმიჯის გაუმჯობესება საერთაშორისო არენაზე; პოლიტიკური და ეკონომიკური მხარდაჭერის მიღება. საერთაშორისო ორგანიზაციების ეგიდით, საქართველოში განხორციელებული პროექტები ; საერთაშორისო ორგანიზაციებში საქართველოს ფინანსური თუ სხვა ტიპის ვალდებულებების შესრულება 136 საერთაშორისო ხელშეკრულებების და სხვა დოკუმენტების თარგმნა და დამოწმება (28 01 03) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებათა თარგმნის ბიურო პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებების და სხვა ოფიციალური დოკუმენტების თარგმნა, საქართველოში აკრედიტებულ უცხოურ ორგანიზაციებთან კავშირების დამყარება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი დოკუმენტების თარგმნის ხარისხის გაუმჯობესება, სხვადასხვა ხელშეკრულებების გაფორმებასთან დაკავშირებული სირთულეების აღმოფხვრა. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები სსიპ - საერთაშორისო ხელშეკრულებათა თარგმნის ბიუროსა და საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებთან გამართული შეხვედრების რაოდენობა ; ხარისხიანად ნათარგმნი დოკუმენტების რაოდენობა ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი (20 00) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - საინფორმაციო ცენტრი ნატოს შესახებ ; ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი პროექტის აღწერა და მიზანი ნატო-საქართველოს კომისიის სხდომების კოორდინაცია;საქართველოს 2015 წლის წლიური ეროვნული პროგრამის შემუშავება და განხრციელების მონიტორინგი და კოორდინაცია; თვით შეფასების დოკუმენტის მომზადება;საზოგადოების ინფორმირება ნატო-სა და ნატო-საქართველოს ურთიერთობების შესახებ;ნატოსთან არსებით ღონისძიებათა პაკეტის განხორციელებისადმი საერთაშორისო მხარდაჭერის მოპოვების ხელშეწყობა;„ერთის მხრივ, ევროკავშირს და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებსა და მეორეს მხრივ, საქართველოს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმებისა“ და „საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების დღის წესრიგის“ 2015 წლის ეროვნული სამოქმედო გეგმის განხორციელების კოორდინაცია;ევროკავშირის ინიციატივების - „აღმოსავლეთ პარტნიორობის” (Eastern Partnership) და „პარტნიორობა მობილურობისათვის” (Mobility Partnership) ფარგლებში თანამშრომლობის განვითარება;ევროინტეგრაციის საკითხთა კომუნიკაციისა და ინფორმაციის შესახებ საქართველოს მთავრობის 2014-2017 წლების სტრატეგიის 2015 წლის სამოქმედო გეგმის განხორციელების კოორდინაცია; ევროკავშირის დახმარების ფარგლებში გათვალისწინებული საერთაშორისო ფინანსური შეთანხმებების მომზადება და ხელმოწერა, მიმდინარე ევროკავშირის პროექტების დაგეგმვისა და განხორციელების ეფექტური კოორდინაცია, დახმარების მიმღები დარგობრივი უწყებების შესაძლებლობების გაზრდა ევროკავშირის დახმარების პროექტების განხორციელების პროცედურების შესახებ. დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი (21 00) პროექტის განმახორციელებელი დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 137 ქართული დიასპორის მაქსიმალური ჩართვა ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკურ და კულტურულ ცხოვრებაში, შესაბამის სახელმწიფო უწყებებთან თანამშრომლობით მათთვის კონკრეტული პროექტების შეთავაზება და მათი პოპულარიზაცია; ყოველწლიურად საქართველოში დიასპორის დღის აღნიშვნა და ამ დღისადმი მიძღვნილ კულტურულ ღონისძიებებში ქართული დიასპორის წარმომადგენელთა ჩართვა; პროექტის აღწერა და მიზანი უცხოეთში მცხოვრები თანამემამულეების, საზღვარგარეთ არსებული დიასპორული ორგანიზაციების, საკვირაო სკოლებისა და შემოქმედებითი კოლექტივების მხარდამჭერი ღონისძიებების დაფინანსება, ქართული სახლების არეალის გაფართოება; საქართველოში და საზღვარგარეთ ბიზნეს-სამეცნიერო ფორუმების გამართვა, ქართული კომპანიების დიასპორულ ორგანიზაციებთან დაკავშირება, უცხოეთში მოღვაწე ქართველი ბიზნესმენებისათვის საინვესტიციო პროექტების შეთავაზება და საქართველოში უცხოური ინვესტიციების მოსაზიდად ქართული დიასპორის კავშირების გამოყენება. 138 სოფლის მეურნეობა კოდი დასახელება 2015 წლის პროექტი მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 2016 წლის პროგნოზი 2017 წლის პროგნოზი 2018 წლის პროგნოზი 37 01 სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა 271,863.0 231,765.0 40,098.0 247,340.0 239,900.0 247,470.0 37 02 სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა 31,946.0 27,456.0 4,490.0 31,500.0 31,700.0 31,800.0 37 03 მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება 20,409.0 19,921.0 488.0 25,100.0 25,100.0 25,100.0 37 04 სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო კვლევითი ღონისძიებების განხორციელება 13,758.0 13,758.0 0.0 14,000.0 14,000.0 14,000.0 სულ პრიორიტეტის დაფინანსება 337,976.0 292,900.0 45,076.0 317,940.0 310,700.0 318,370.0 სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა (37 01) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ; ააიპ „სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო“ ; შპს „საქართველოს გაერთიანებული სამელიორაციო სისტემების კომპანია“ ; სსიპ „სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო“ ქვეყნის აგრარულ სექტორში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და რეფორმების განხორციელება ეროვნული ტრადიციებისა და საერთაშორისო გამოცდილებით; სარწყავი და დამშრობი სისტემის, წყალსაცავების რეაბილიტაცია. პროექტის აღწერა და მიზანი სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის ტექნიკური ექსპლუატაცია და სამელიორაციო დანიშნულების ტექნიკის შეძენა; ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაციის ღონისძიებების განხორციელება; სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების ხელშეწყობა; სოფლის მეურნეობის პირველადი წარმოების გადამუშავების და შენახვა-რეალიზაციის რგოლების უზრუნველყოფა იაფი და ხელმისაწვდომი ფულადი სახსრებით; 139 მცირემიწიანი ფერმერებისათვის, რომლებიც ფლობენ 1,25 ჰა-ის ჩათვლით მიწის ფართობს, სარგებლის სახით მიწის ნაკვეთის ხვნის სერვისის ან/და სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების სხვადასხვა საქონლის (სასუქები ან/და სათესლე მასალა ან/და სასოფლო-სამეურნეო ქიმიური საშალებები) უსასყიდლოდ მიწოდება;სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოსავლის დაზღვევაში თანამონაწილეობა. სარწყავი და დამშრობი ინფრასტრუქტურის განვითარება; სარწყავი მიწების წყლით უზრუნველყოფის გაუმჯობესება; პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის ცნობადობის ზრდა; დამუშავებული ფართობების ხარისხობრივი და რაოდენობრივი მაჩვენებლების ზრდა; სოფლის მეურნეობის დარგში ახალი საწარმოების შექმნა; სოფლის მეურნეობის პირველადი წარმოების გაფართოება; სოფლის მეურნეობის საწარმოებისთვის შეღავათიანი აგროკრედიტის ხელმისაწვდომობის ზრდა;აგროსექტორში სადაზღვევო ბაზრის განვითარება;ფერმერებისთვის შემოსავლების შენარჩუნება და რისკების შემცირება; სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის ექსპორტის ზრდა და ქვეყნის სასურსათო უსაფრთხოების მაჩვენებლის გაუმჯობესება ; გასარწყავებული და დაშრობილი ფართობების მაჩვენებელი ; დაზღვეული სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოსავლის რაოდენობა ; სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოსავლიანობა ; ლიზინგის სისტემის მეშვეობით დაფინანსებულ პირთა რაოდენობა ; სექტორში დასაქმებულ ფერმერთა რაოდენობა ; მცირემიწიანი ფერმერების მფლობელობაში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე მოსავლიანობის ზრდა ; შეღავათიანი აგროკრედიტებით დაფინანსებულ პირთა რაოდენობა სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა (37 01 01) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო აგროსასურსათო სექტორში შემოსავლების ზრდისა და სასურსათო უსაფრთხოებისათვის საჭირო ღონისძიებების დაგეგმვა და ეფექტურად განხორციელება; პროექტის აღწერა და მიზანი ქვეყანაში სოფლის მეურნეობის, კვებისა და გადამამუშავებელი მრეწველობის პროდუქციის წარმოების ხელშეწყობა; სოფლის მეურნეობის პროდუქციის მწარმოებელთა და მომხმარებელთა ინტერესების ჰარმონიზაციის ხელშეწყობა. სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამის მართვა და ადმინისტრირება რეგიონებში (37 01 02) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 140 პროექტის აღწერა და მიზანი საინფორმაციო, აგრო-ტექნოლოგიური, აგრო-ტექნიკური, აგრო-საკონსულტაციო,სასწავლო-საკვალიფიკაციო და სხვა ტიპის მომსახურების უზრუნველყოფა. მოსახლეობის ცხოვრების დონის ამაღლების მიზნით მდგრადი აგრარული პოლიტიკის ეფექტიანი განხორციელება და ქვეყნის სასურსათო უზრუნველყოფის ხელშეწყობა. სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია (37 01 03) პროექტის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონში სარწყავი და დამშრობი სისტემების რეაბილიტაცია.სამელიორაციო დანიშნულების ტექნიკის, სატრანსპორტო საშუალებების, მანქანა-მექანიზმებისა და მოწყობილობების შეძენა, სამელიორაციო ობიექტებზე საექსპლუატაციო და სარეაბილიტაციო სამუშაოების საწარმოებლად; შპს „საქართველოს გაერთიანებული სამელიორაციო სისტემების კომპანიის“ სუბსიდირება სარწყავი და დამშრობი სისტემების ინფრასტრუქტურის ტექნიკური ექსპლუატაციის ღონისძიებების, მექანიკური სატუმბი სადგურების ფუნქციონირების მიზნით მოსახმარი ელექტროენერგიის ხარჯების, სამელიორაციო დანიშნულების ტექნიკის, სატრანსპორტო საშუალებებისა და სხვა მანქანა-მექანიზმების მოვლა-შენახვის ღონისძებებისთვის საჭირო ხარჯების დასაფინანსებლად. წყლის რესურსების ეფექტური და ეკონომიური გამოყენება; სარწყავი მიწების წყლით უზრუნველყოფის გაუმჯობესება; დაშრობილი და გასარწყავებული მიწის ფართობის ზრდა; სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება; დამატებით 12-14 ათასი ბენეფიციარისთვის მორწყვის გარანტირებული შესაძლებლობა ; 19 000 ჰა -ით გაზრდილი სარწყავი მიწების მაჩვენებელი, 3280 ჰა დაშრობილი ფართობი, 17 000 ჰექტარზე სარწყავი წყლით უზრუნველყოფის გაუმჯობესება ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაცია (37 01 04) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი ჩატარდება ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის გამოფენა-დეგუსტაციები,როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ, რომლის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა წარმომადგენლობითი, კულტურული და სარეკლამო ღონისძიებები, რაც ხელს შეუწყობს ქართული პროდუქციის პოპულარიზაციას, დამატებითი პრიორიტეტული გასაღების ბაზრების მოპოვებას, ბიზნეს კონტაქტების დამყარებას და საკვებ-პროდუქტების საექსპორტო პოტენციალის გაზრდას. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის ცნობადობის ზრდა. აგროსასურსათო პროდუქციის ექსპორტის ზრდა. 141 შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში სავარაუდოდ 8 და ქვეყნის შიგნით 2 გამოფენა-დეგუსტაციის ღონისძიების მოწყობა სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის ღონისძიებები (37 01 05) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ინსტიტუციური განვითარების, სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის ხარისხის და რაოდენობრივი კოეფიციენტის გაუმჯობესების, ადგილობრივ და საერთაშორისო ბაზარზე კოოპერატივების თავის დამკვიდრების მიზნით განხორციელდება:კოოპერატივების მეპაიეთათვის და გამგეობის/დირექტორატის წევრთათვის კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსების ჩატარება ( მენეჯმენტი, გაყიდვები და მარკეტინგი, სამართლებრივი საკითხები, საგადასახადო საქმე, ფინანსური აღრიცხვა, პროგნოზირება, ინფორმატიკა, კოოპერაციის პრინციპების იმპლემენტაცია და სხვა).ტრენერთა ტრეინინგების ჩატარება, რაც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა პროფესიონალების მომზადებას შემდგომში კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსების ჩასატარებლად;კოოპერატივებში თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და მეთოდოლოგიების დანერგვა თეორიული ცოდნის მიწოდების გზით შემდეგი მიმართულებების შესაბამისად: ბიოწარმოება სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებში, მცენარეთა მოვლის, მოყვანისა და სხვადასხვა კლიმატადაპტირებადი ჯიშების მონაცემების და პოტენციალის შესწავლა, ცხოველთა შენახვის, მოვლისა (მათ შორის ვეტ-სანიტარული მდგომარეობის კონტროლის) და მკურნალობის ინოვაციური მეთოდები და ტექნოლოგიები, ცხოველთა საკვებწარმოების თანამედროვე მიდგომების დანერგვა, რესურსების მენეჯმენტი და სხვა;პილოტურ რეჟიმში კოოპერატივის საქმიანობის ადგილზე პრაქტიკული ტრენინგები ერთი სრული საწარმოო ციკლის განმავლობაში (კოოპერატივის თანამონაწილეობა 20%);სტანდარტიზაციის ხელშეწყობის ფარგლებში კოოპერატივის შესაბამისი განცხადების განხილვისა დაკმაყოფილების შემთხვევაში, სააგენტო უზრუნველყოფს კოოპერატივის სტანდარტიზაციის პროცესის განსახორციელებლად შესაბამისი საკონსულტაციო კომპანიის მომსახურების ორგანიზაციულ და ფინანსურ ხელმისაწვდომობას. კოოპერატივს საკონსულტაციო კომპანიის ამოცანების წარმატებით დაძლევის შემთხვევაში, მიეცემა შესაძლებლობა განახორციელოს ISO, HACCP ან სხვა საერთაშორისო სერთიფიკატის მიღებისათვის განსახორციელებელი ღონისძიებები;კოოპერატივის მეპაიებისთვის სპეციალური ტრენიგების ჩატარება ერთიანი ელექტრონული მართვის სისტემის მოხმარებაში;ქვეყნის შიგნით გამოფენა-გაყიდვების ხელშეწყობა, რომელზეც შესაბამისი სასაქონლო სახით წარმოდგენილ იქნება კოოპერატივების მიერ წარმოებული და გადამუშავებული პროდუქცია;ე.წ. „საინფორმაციო ბანკის“ სისტემის დანერგვა, რომელიც კოოპერატივებს მისცემს საშუალებას საკუთარი პროდუქციის შესახებ ინფორმაცია მიაწოდოს პოტენციურ შემსყიდველებს როგორც საქართველოში, ასევე საქართველოს ფარგლებს გარეთ.ქალთა და მოწყვლადი ჯგუფების (დევნილები, შეზღუდული შესაძლებლობის პირები და ა.შ) კოოპერატივებში ჩართულობის სტიმულირება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი თანამედროვე IT ინფრასტრუქტურითა და მაღალკვალიფიციური კადრებით უზრუნველყოფილი კოოპერატივები;კოოპერატივების მიერ წარმოებული პროდუქციის ხარისხის ამაღლება;კოოპერატივების მიერ მოგების მიღების პოტენციალის ზრდა. 142 შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები შექმნილი 100-მდე კოოპერატივის ონლაინ-პროფილი ; კვალიფიკაცია ამაღლებული 600-დან 900-მდე მეპაიე, ან/და გამგეობის/დირექტორატის წევრი ; კოოპერატივების მიერ წარმოებული ან/და გადამუშავებული პროდუქციის 3 გამოფენა-გაყიდვის ღონისძიების ჩატარება ; ტრენერთა ტრეინინგავლილი და შესაბამისი სტაჟირებაგავლილი დაახლოებით 40 ბენეფიციარი ; ციკლური ტრეინინგების მეშვეობით თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და მეთოდოლოგიების დანერგვის მიმართულებით კვალიფიკაცია ამაღლებული 5-დან 10-მდე კოოპერატივის მეპაიე ; სახელმძღვანელო მითითებების დისტრიბუცია დაახლოებით 200 კოოპერატივის მეპაიესათვის, ან/და გამგეობის/დირექტორატის წევრისათვის ; „საინფორმაციო ბანკში“ განთავსებული 200-დან 300 მდე მომხმარებლის შესახებ ინფორმაცია სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვა (37 01 06) პროექტის განმახორციელებელი ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი სოფლის მეურნეობის დარგში დაგეგმილი და მიმდინარე პროექტების მართვა და ეფექტური განხორციელება. შეღავათიანი აგროკრედიტები (37 01 07) პროექტის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო სოფლის მეურნეობის პირველადი წარმოების, გადამუშავების და შენახვა-რეალიზაციის საწარმოების უზრუნველყოფა იაფი და ხელმისაწვდომი ფულადი სახსრებით; ბენეფიციარებზე სესხები (ან ლიზინგი) გაიცემა პროექტში მონაწილე საფინანსო ინსტიტუტებიდან, ხოლო ააიპ „სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო“ განახორციელებს ამ სესხების (ლიზინგის) საპროცენტო სარგებელის თანადაფინანსებას. თანხა მოხმარდება, როგორც სააგენტოს მიერ 20132014 წელს "შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტის" ფარგლებში გაცემულ, ასევ ე 2015 წელს გასაცემ სესხებს და ლიზინგს; პროექტის ბენეფიციარი შეიძლება იყოს საქართველოს მოქალაქე ფიზიკური პირი და საქართველოს კანონმდებლობით რეგისტრირებული იურიდიული პირი; სესხის (ლიზინგის) მიზნობრიობაა სოფლის მეურნეობის პირველადი და გადამამუშავებელი წარმოების საბრუნავი და ძირითადი საშუალებების დაფინანსება;გასატარებელი ღონისძიებების დეტალური პირობები განისაზღვრება საქართველოს მთავრობის მიერ. სოფლის მეურნეობის დარგში ახალი საწარმოების გახსნა და არსებულის გაფართოება; სოფლის მეურნეობის პირველადი წარმოების გაფართოება; პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი სოფლის მეურნეობის საწარმოებისთვის საბანკო კრედიტების გაიაფება და ხელმისაწვდომობის გაზრდა; სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის ლიზინგით გაცემის ფორმის განვითარება; დარგში საბანკო სექტორის მონაწილეობის გაფართოება. 143 შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები სასოფლო-სამეურნეო დარგის დაფინანსებაში არანაკლებ 10 კომერციული ბანკის მონაწილობა ; აქტიური პორტფელის გაზრდა სავარაუდოდ 100 000 000 ლარით ; არანაკლებ 3 000 ახალი სესხის და ლიზინგის გაცემა მცირემიწიან ფერმერთა საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის ღონისძიებები (37 01 08) პროექტის განმახორციელებელი ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო პროექტის პოტენციური ბენეფიციარები არიან ის ფიზიკური პირები, ვისაც საკუთრებაში ან ფაქტიურ მფლობელობაში გააჩნიათ 1,25 ჰა ფართობის ჩათვლით მიწის ნაკვეთი. პროექტის აღწერა და მიზანი ბენეფიციარები სარგებლის სახით უსასყიდლოდ მიიღებენ მათ საკუთრებაში ან ფაქტიურ მფლობელობაში არსებული მიწის ნაკვეთის ხვნის სერვისს ან/და სასოფლო-სამეურნეო საქონელს (სასუქებს ან/და სათესლე მასალას ან/და სასოფლოსამეურნეო ქიმიურ საშუალებებს). გასატარებელი ღონისძიებების დეტალური პირობები განისაზღვრება საქართველოს მთავრობის მიერ. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები სასოფლო სამეურნეო საქმიანობაში ჩართული მცირემიწიანი ფერმერების საქმიანობის სტიმულირება; ბენეფიციარების მფლობელობაში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე მოსავლიანობის ზრდა. სავარაუდოდ 200 ათასი ჰა მიწის ფართობის მოხვნა ; 750 ათასზე მეტი ბენეფიციარი მიიღებს ქვეპროგრამით გათვალისწინებულ სარგებელს სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის სესხისა და ლიზინგის ვალდებულებების დაფარვა (37 01 09) პროექტის განმახორციელებელი ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი „არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - სოფლის მეურნეობის განვითარების ფონდის ანგარიშზე თანხის გადარიცხვის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 18 იანვრის N36 და „იაპონური გრანტის პროგრამა 2KR ის ფარგლებში საპარტნიორო ფონდში დეპონირებული თანხების გამოყენების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 27 დეკემბრის N2587 განკარგულებების შესაბამისად სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად გაფორმებული ლიზინგისა და სასესხო ხელშეკრულებების ფარგლებში 2015 წლის ვალდებულების დაფარვა. აგროდაზღვევის უზრუნველყოფის ღონისძიებები (37 01 10) პროექტის განმახორციელებელი ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო 144 პროექტის აღწერა და მიზანი პროგრამის მიზანია აგროსექტორში სადაზღვევო ბაზრის განვითარება, სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის ხელშეწყობა, კონკურენტუნარიანობის ამაღლება, ფერმერებისთვის შემოსავლების შენარჩუნება და რისკების შემცირება. განხორციელდება სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოსავლის დაზღვევაში თანამონაწილეობა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი აგროსექტორში სადაზღვევო ბაზრის განვითარება;ფერმერებისთვის შემოსავლების შენარჩუნება და რისკების შემცირება; შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 10 000 ჰა-მდე სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთებზე მოსავლის დაზღვევა აგროსექტორის ხელშეწყობა/განვითარება (37 01 12) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონში სამელიორაციო სისტემების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელება; პროექტის აღწერა და მიზანი სოფლის მეურნეობის სექტორში სალიზინგო სისტემის განვითარება და შესაბამისად სექტორში დასაქმებულ პირთათვის თანამედროვე ძირითადი საშუალებებისადმი ხელმისაწვდომობის ხელშეწყობა;შიდა საირიგაციო ქსელების რეაბილიტაცია;კლიმატზე ადაპტირებული სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოება/გადამუშავება/რეალიზაციის მთლიანი ქსელის განვითარების ხელშეწყობა;„ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაციიის პროექტის“ განვითარების ეტაპისთვის (პირველი ეტაპი) პროექტირებისა და კვლევების განხორციელება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი სარწყავი მიწების წყლით უზრუნველყოფის გაუმჯობესება; დაშრობილი და გასარწყავებული მიწის ფართობის ზრდა; სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოების განვითარება. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 19 000 მდე კომლისათვის წყლით უზრუნველყოფის გაუმჯობესება ; დამატებით მორწყული 30 000 მდე ჰა ფართობი ; 1000 - მდე მცირე და 30 - მდე 100 000 აშშ დოლარის ოდენობის გრანტების გაცემა აგრობიზნესისა და პირველადი წარმოების სფეროში ; 5000 მდე ფერმერისთვის გაუმჯობესებული წყლისა და ნიადაგის მართვის სისტემა სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა (37 02) პროექტის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ „სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია“ ; სსიპ „სურსათის ეროვნული სააგენტო“ სურსათის უვნებლობის ეფექტური სისტემის ჩამოყალიბებისა და მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის უზრუნველყოფის მიზნით განხორციელდება: სურსათის/ცხოველის საკვების მწარმოებელი საწარმოების ინსპექტირება, სამომხმარებლო ბაზრის მონიტორინგი და 145 პროდუქციის ლაბორატორიული კვლევა; თურქულის, ჯილეხის, ცოფისა და ბრუცელოზის ვაქცინაცია და ტუბერკულოზის დიაგნოსტიკა; სადეზინფექციო სამუშაოების უზრუნველყოფა და ლეშების გაუვნებლობა ინსენერატორის მეშვეობით; ცხოველთა იდენტიფიკაცია/პასპორტიზაციის სისტემის ჩამოყალიბება; ვეტერინარული აფთიაქებისა და სამკურნალოების მონიტორინგი; საკარანტინო და მავნე ორგანიზმების გავრცელების წინააღმდეგ შესაბამისი ღონისძიებების ჩატარება და პესტიციდების/აგროქიმიკატების ხარისხის კონტროლი; რეკომენდაციების გამოცემა ფერმერთა ზოგადი ინფორმირებულობის გაზრდის მიზნით; ცხოველთა განსაკუთრებით საშიში ინფექციური და არაინფექციური დაავადებების, მცენარეთა საკარანტინო და სხვა საშიში მავნე ორგანიზმების ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა;ყირიმ-კონგოს ცხელების გავრცელების ადგილებში ცხოველების, მათი სადგომებისა და საძოვრების ინსექტო-აკარიციდიული დამუშავება;სურსათის/ცხოველის საკვების და სასმელი წყლის ხარისხისა და უსაფრთხოების მაჩვენებლების ლაბორატორიული კვლევა;მსხვილფეხა პირუტყვის ნოდულარული დერმატიტის დაავადებაზე მაღალი რისკის ზონებში პირუტყვის ვაქცინაცია; სამომხმარებლო ბაზარზე მავნე სურსათის რეალიზაციის ფაქტების შემცირება/აღკვეთა; განსაკუთრებით საშიში მავნებლებისგან სასოფლო-სამეურნეო კულტურების დაცვა და მოსავლის შენარჩუნება კლიმატური პირობების გათვალისწინებით; პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობის მიღწევა-შენარჩუნება და სამომხმარებლო ბაზარზე უვნებელი ცხოველური წარმოშობის პროდუქტების განთავსება; ბაზარზე საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები უსაფრთხო პრეპარატების მიმოქცევა და წუნდებული პროდუქციის შემცირება/აღკვეთა; ლაბორატორიაში საკვლევად წარმოდგენილი ვარგისი ნიმუშების ოპტიმალურ ვადაში სწორი ტესტირება, რაც საშუალებას იძლევა მოხდეს ამა თუ იმ დაავადებების პროფილაქტიკა და გამოვლენის შემთხვევაში ლოკალიზებალიკვიდაცია. სურსათის/ცხოველის საკვების მწარმოებელი ბიზნეს-ოპერატორების სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის შესაბამისობა კანონმდებლობით დადგენილ ნორმებთან ; მავნებელი სურსათით გამოწვეული მოწამვლის შემთხვევების შემცირება ; სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის (მცენარეული/ცხოველური) ექსპორტის ზრდა ; ცხოველთა ზოონოზური დაავადებების რაოდენობა, ცხოველების ექსპორტის რაოდენობა და გეოგრაფიული არეალი ; საკვლევად წარმოდგენილი ყველა ვარგისი ნიმუშის გამოკვლევის დრო და სიზუსტე 146 მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება (37 03) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - ღვინის ეროვნული სააგენტო მევენახეობა-მეღვინეობის დარგის განვითარების, ახალი სამომხმარებლო ბაზრების ათვისების და მომხმარებლის უხარისხო ღვინოპროდუქციისგან დაცვის მიზნით განხორციელდება: ქართული ღვინოპროდუქციის საერთაშორისო და ადგილობრივი დეგუსტაციების, კონკურსების, გამოფენების და პრესტურების მოწყობა, რომლის ფარგლებშიც ჩატარდება სხვადასხვა წარმომადგენლობითი და კულტურული ღონისძიებები; სპეციალიზირებული უცხოური ჟურნალებისათვის საქართველოს მევენახეობა-მეღვინეობის შესახებ სტატიების მომზადება-გამოქვეყნება; სარეკლამო რგოლების დამზადება და ქართული ღვინის პოპულარიზაციის მიზნით საჭირო სხვა ღონისძებების განხორციელება; ღვინით ვაჭრობის მსოფლიო ჯგუფის (WWTG) მასპინძლობა ბელგიის დედაქალაქ ბრიუსელში; პროექტის აღწერა და მიზანი ალკოჰოლიანი სასმელების სერტიფიცირებული პარტიებიდან აღებული ნიმუშების შედარების უზრუნველსაყოფად ლაბორატორიული კვლევის ჩატარება; ვენახების ფართობების აღრიცხვა, რეგისტრაცია, პასპორტიზაცია, სპეციფიკური ზონების საზღვრების დაზუსტება; საქართველოს ტერიტორიაზე აღმოჩენილი წიპწების და მერქნის შესწავლის ხელშეწყობა მოლეკულური გენეტიკის მეთოდებით და თანამონაწილეობა არქეოლოგიურ გათხრებში წიპწების მოპოვების მიზნით; ვაზის აბორიგენული ჯიშების და ველური ვაზის შესწავლის ხელშეწყობა მოლეკულური გენეტიკის მეთოდებით; კვლევები არქეოლოგიურ მასალაზე ღვინის ნაშთების აღმოჩენის მიზნით; ლიტერატურული წყაროების მოძიება, შეკრება და პუბლიუკაციების მომზადება ჟურნალებში გამოსაქვეყნებლად; მევენახეობის სფეროში დასაქმებული ფიზიკური პირების მიერ მიღებული ყურძნის მოსავლის რეალიზაციის ხელშეწყობის მიზნით სუბსიდირება. 147 ქართული ღვინოების პოპულარიზაცია და ახალი სამომხმარებლო ბაზრის ათვისება; მომხმარებლის დაცვა ფალსიფიცირებული და უხარისხო პროდუქციისაგან; პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ვენახების ფართობებისა და ვაზის ჯიშების დადგენა; სანედლეულო ბაზის რესურსების დადგენა; ვაზის წარმოშობის შესახებ ჩატარებული კვლევებით მიღებული შედეგების გამოყენებით ქართული ვაზისა და ღვინის პოპულარიზაცია მსოფლიო ბაზარზე. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები ვენახების ეროვნული კადასტრის ფორმირება ; შიდა და საექსპორტო ბაზარზე დაბალხარისხიანი ან ფალსიფიცირებული პროდუქციის აღკვეთა ; ქართული ღვინოპროდუქტების ექსპორტის მოცულობა სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო კვლევითი ღონისძიებების განხორციელება (37 04) პროექტის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები სსიპ „სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი“ საქართველოს ნიადაგების ნაყოფიერების აღდგენა-გაუმჯობესების მიზნით სხვადასხვა რეგიონების ნიადაგების მდგომარეობის შესწავლა და სათანადო ღონისძიებების გატარება;ერთწლოვანი და მრავალწლოვანი კულტურების გენოფონდის მოძიება, აღდგენა, კონსერვაცია, საკოლექციო და სადედე ნარგაობების შექმნა; ხილისა და ბოსტნეულის შენახვისუნარიანობისა და ნედლად შენახვის ტექნოლოგიების კვლევა-შემუშავება; საქართველოში გავრცელებული შინაური ცხოველების, ფრინველების, თევზებისა და სასარგებლო-სამეურნეო მწერების ექსპედიციური კვლევა, გენეტიკური ბანკის შექმნა. შეიქმნება ნიადაგის ლაბორატორიული კვლევების ერთიანი ეროვნული სტანდარტი; შემუშავდება ერთწლოვანი და მრავალწლოვანი კულტურების მოვლა-მოყვანის თანამედროვე ტექნოლოგიები; დადგინდება ნედლად შენახვის, შრობისა და სწრაფ გაყინვის ოპტიმალური რეჟიმები ნედლეულის სახისა და ჯიშური თავისებურებების გათვალისწინებით; მოძიებული იქნება ადგილობრივი ცხოველთა ჯიშებისა და პოპულაციების, ფრინველების, თევზებისა და სამეურნეო სასარგებლო მწერების ტიპიური სულადობა, მოხდება მათი იდენტიფიცირება. გამოკვლეული და განოყიერებული ნიადაგების რაოდენობა ; ხეხილის ინტროდუცირებული ჯიშების ახალი ბაღების რაოდენობა ; მოძიებული და გაუმჯობესებული ადგილობრივი ცხოველთა ჯიშებისა და პუპულაციების, ფრინველების, თევზებისა და სამეურნეო-სასარგებლო მწერების რაოდენობა ; ვაზის უნიკალური ჯიშების გამრავლება 148 სასამართლო სისტემა კოდი დასახელება 2015 წლის პროექტი მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 2016 წლის პროგნოზი 2017 წლის პროგნოზი 2018 წლის პროგნოზი 09 01 საერთო სასამართლოების სისტემის განვითარება და ხელშეწყობა 48,755.0 48,685.0 70.0 48,730.0 48,720.0 49,720.0 08 01 საქართველოს უზენაესი სასამართლო 6,615.0 6,615.0 0.0 6,615.0 6,615.0 6,615.0 46 00 სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო 27,800.0 3,500.0 24,300.0 26,500.0 26,500.0 26,500.0 07 00 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 3,390.0 3,390.0 0.0 3,315.0 3,315.0 3,315.0 10 00 საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 2,700.0 2,700.0 0.0 2,700.0 2,700.0 2,700.0 26 12 აღსრულების ეროვნული ბიუროს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა 29,965.0 0.0 29,965.0 23,000.0 23,000.0 23,000.0 119,225.0 64,890.0 54,335.0 110,860.0 110,850.0 111,850.0 სულ პრიორიტეტის დაფინანსება სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო (46 00) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიზანია კანონმდებლობით დადგენილი წესით და კვალიფიციური ექსპერტების მეშვეობით განსაზღვრული ექსპერტიზისა და გამოკვლევების ჩატარება, შესაბამისი დასკვნის შედგენა და გაცემა საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე. სასამართლო სისტემა (07 00 - 10 00) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 149 სასამართლო სისტემის მთელი ქვეყნის მასშტაბით გამართული ფუნქციონირებისათვის სააპელაციო და საკასაციო ინსტანციის სასამართლოებში ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის სისტემის დანერგვა; მოსამართლეთა ვაკანტური ადგილების ეტაპობრივად შევსება. შესაბამისად საკვალიფიკაციო გამოცდებისა და კონკურსების ორგანიზება, მოსამართლედ გამწესება იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში სასწავლო კურსის გავლის შემდეგ; პროექტის აღწერა და მიზანი ნაფიცი მსაჯულების და მსაჯულობის კანდიდატების უზრუნველყოფა კანონმდებლობით დადგენილი ყველა იმ ხარჯის ანაზღაურებით, რომელიც დაკავშირებულია მათ მიერ საკუთარი მოვალეობის შესრულებასთან; საქართველოს უზენაესი და საკონსტიტუციო სასამართლოების გამჭირვალობის და საჯაროობის პროცესის გაგრძელება; პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები მოსამართლეთა ჯანმრთელობის დაზღვევით უზრუნველყოფა; საზოგადოებისათვის სასამართლო რეფორმის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება. 1. მოსამართლეებსა და სასამართლოს აპარატის თანამშრომლებს შეექმნებათ მყარი სოციალური გარანტიები. 2. მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება სასამართლოების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა. ყველა რაიონული, საქალაქო და სააპელაციო სასამართლო განთავსებული იქნება გარემონტებულ და შესაბამისი სტანდარტით აღჭურვილ შენობაში. 3. მოხდება ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტის განვითარება; 4. გაუმჯობესდება საქმისწარმოება, მართლმსაჯულება გახდება უფრო სწრაფი და ეფექტური; 5. საზოგადოებაში კიდევ უფრო ამაღლდება სასამართლო სისტემის ავტორიტეტი და ნდობის ხარისხი; 6. კონსტიტუციური კანონიერების, ადამიანის კონსტიტუციური უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვა. სასამართლოთა რაოდენობა, სადაც ამოქმედებულია საქმის მართვის წარმოების კომპიუტერული პროგრამა. ერთიან კომპიუტერულ სისტემაში ჩართული სასამართლოების რაოდენობა ; მიმდინარე კონსტიტუციური კანონიერების, ადამიანის კონსტიტუციური უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვა; რეფორმებისა და საკანონმდებლო სიახლეების შესახებ მომზადებული სარეკლამო რგოლების/კლიპების/საგაზეთო პუბლიკაციების რაოდენობა ; ნაფიცი მსაჯულებისა და მსაჯულობის კანდიტატების პროცენტული რაოდენობა, რომელთაც სრულად აუნაზღაურდათ მოვალეობის შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯები ; მოსამართლეთა და სასამართლოს აპარატის თანამშრომელთა სოციალური დაცვის ხარისხი ; მოდერნიზებული და შესაბამისი სტანდარტებით აღჭურვილი სასამართლო შენობების რაოდენობა აღსრულების ეროვნული ბიუროს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა (26 12) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო პროექტის აღწერა და მიზანი მომსახურების ხარისხიანად და ეფექტურად წარმართვის მიზნით მომსახურების სათანადო სტანდარტების შემუშავება და დანერგვა; მომსახურების ხარისხის კონტროლის სისტემის შექმნა და განვითარება; ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენებით საინფორმაციო ბაზების გაუმჯობესება. მომხმარებელთა კმაყოფილების მაღალი მაჩვენებლების მიღწევაშენარჩუნების მიზნით, მომხმარებელთა კმაყოფილების კვლევის პერიოდულად განხორციელების პრაქტიკის განვითარება;ბიზნეს პროცესების მონიტორინგის, კვლევისა და ოპტიმიზაციის სისტემების განვითარება;საქმის გაძღოლის თანამედროვე მეთოდების, კორპორატიული ეთიკისა და პროფესიული უნარების განვითარების 150 მხარდამჭერი სისტემების დანერგვა; პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები მიწოდებული მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება;მიღებული სააღსრულებო მომსახურებით მომხმარებელთა კმაყოფილების დონის გაზრდა;პროგნოზირებად ვადებში საქმეების აღსრულების მაჩვენებელის გაუმჯობესება;აღუსრულებელი საქმეებისა და წაგებული სასამართლო პროცესების რაოდენობის შემცირება. მიღებული სააღსრულებო მომსახურებით მომხმარებელთა კმაყოფილების დონის 5% გაზრდა ; 2013 წელს ჩატარებულ კვლევასთან შედარებით, ორგანიზაციის ნდობის ხარისხი 5%-ით გაზრდა ; აღუსრულებელი საქმეების ოდენობა 50%-ით შემცირება საანგარიშო პერიოდის დასაწყისში დაფიქსირებულ მაჩვენებელთან შედარებით 151 გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსების მართვა კოდი დასახელება 2015 წლის პროექტი მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 2016 წლის პროგნოზი 2017 წლის პროგნოზი 2018 წლის პროგნოზი 38 02 გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა 12,700.0 12,700.0 0.0 12,800.0 12,800.0 12,800.0 38 04 სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 15,555.0 11,855.0 3,700.0 15,000.0 15,100.0 15,200.0 38 03 დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 9,198.0 7,048.0 2,150.0 10,300.0 10,450.0 11,100.0 38 01 გარემოს დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება, რეგულირება და მართვა 6,090.0 6,090.0 0.0 6,100.0 6,100.0 6,100.0 38 05 სანერგე მეურნეობის სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 877.0 677.0 200.0 950.0 950.0 950.0 38 06 გარემოსდაცვით ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობისა და გარემოსდაცვითი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა 680.0 630.0 50.0 550.0 550.0 550.0 38 07 გარემოს დაცვის სფეროში მონიტორინგი, პროგნოზირება და პრევენცია 9,550.0 0.0 9,550.0 9,500.0 9,500.0 9,500.0 სულ პრიორიტეტის დაფინანსება 54,650.0 39,000.0 15,650.0 55,200.0 55,450.0 56,200.0 გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა (38 02) პროექტის განმახორციელებელი გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი გარემოსდაცვითი სახელმწიფო კონტროლის განხორციელება; პროექტის აღწერა და მიზანი გარემოსდაცვითი სახელმწიფო კონტროლის საშუალოვადიანი სტრატეგიის და განსახორციელებელ მოქმედებათა გეგმაგრაფიკის შემუშავება/განხორციელება; რეგულირების ობიექტების შემოწმებათა განხორციელება ყოველწლიურად დამტკიცებული წლიური გეგმის შესაბამისად; 152 ბუნებრივი რესურსების უკანონო მოპოვების, გარემოს დაბინძურების ფაქტების გამოვლენისა და აღკვეთის, ასევე ორგანიზაციათა მომართვებზე, მოქალაქეთა საჩივრებზე და შეტყობინებებზე რეაგირების მიზნით არაგეგმიური შემოწმებების განხორციელება; რეგულირების ობიექტების მიერ გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის მოთხოვნათა შესრულების ხელშემწყობი ღონისძიებების (პროგრამების) დანერგვა, მათ შორის, ამ მიზნით ელექტრონული საინფორმაციო სისტემების დანერგვა/განვითარება; გარემოსდაცვითი სახელმწიფო კონტროლის სფეროში თანამშრომელთა უწყვეტი სწავლება და კვალიფიკაციის ამაღლების უზრუნველყოფა; პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის შესრულების უზრუნველყოფა. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები რეგულირების ობიექტების რაოდენობა, რომლებიც აკმაყოფილებენ გარემოსდაცვითი ანგარიშების მოთხოვნებს ; დამტკიცებული წლიური გეგმები და მათი შესრულების ანგარიშები ; კვალიფიკაცია ამაღლებულ თანამშრომელთა რაოდენობა ; სახელმწიფო კონტროლის საშუალოვადიანი სტრატეგიის განსახორციელებელ მოქმედებათა გეგმით დასახული ღონისძიებების შესრულების ანგარიში ; გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის დარღვევის ფაქტებზე რეაგირების შედეგები სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა (38 04) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო ტყის მართვის ქმედითი სისტემის ჩამოყალიბების მიზნით სატყეო სფეროში არსებული საკანონმდებლო და მეთოდოლოგიური ბაზის სრულყოფა; ტყის რესურსების მართვის არსებული ელექტრონული სისტემის შემდგომი განვითარება; სააგენტოს თანამშრომელთა უწყვეტი სწავლება და კვალიფიკაციის ამაღლება; პროექტის აღწერა და მიზანი მერქნულ რესურსზე (მ.შ. სათბობი შეშა) მოთხოვნილების დაკმაყოფილების მიზნით ტყეკაფების გამოყოფა; ტყეების მრავალფუნქციური დანიშნულებით გამოყენების მექანიზმების შემუშავება; ტყის მოვლისა და აღდგენის ღონისძიებების განხორციელება; ტყეების ეფექტურად მართვისა და ფიზიკური დაცვის გაუმჯობესების მიზნით სააგენტოს ინსტიტუციონალური 153 გაძლიერებისათვის საჭირო ღონისძიებების განხორციელება; ტყის ფონდის ფუნქიონალური ზონირებისა და ტყის ინვენტარიზაციის ღონისძიებების განხორციელება, ტყის მდგომარეობის შესახებ მონაცემების მიღების, ანალიზისა და სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებების დაგეგმვის ეფექტური სისტემის შექმნა; სახელმწიფო ტყის ფონდის დარეგისტრირებით ტყის ფონდის ტერიტორიების დაზუსტება, რითაც თავიდან იქნება აცილებული ტყის ფონდის ფრაგმენტაცია და ტყის ფართობების შემცირება. ჩამოყალიბებული ტყის ფონდის მართვის ქმედითი სისტემა; საქართველოს ტყეების ეკოლოგიური ფასეულობების, მათ შორის ბიოლოგიური მრავალფეროვნების დაცვა; ტყის ეკონომიკური პოტენციალის ეფექტური გამოყენება გრძელვადიანი სარგებლის მიღების გათვალისწინებით; პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი აღდგენილი ტყის ეკოსისტემები; გაზრდილი ტყით დაფარული ფართობები; მოსახლეობის მერქნული რესურსით მომარაგების მოწესრიგებული სისტემა; საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები მრავალმიზნობრივი ტყითსარგებლობა (ტურიზმი და რეკრეაცია, სატყეო მიწების სასოფლო-სამერნეო მიზნით სარგებლობა, არამერქნული რესურსები და სხვ). შემუშავებული ტყის მართვის გეგმები ; შენარჩუნებული ტყის ფონდის ფართობი ; მერქნულ რესურსზე (მ.შ. სათბობი შეშა) მოსახლეობის მოთხოვნილების დაკმაყოფილების მიზნით გამოყოფილი ტყეკაფების მოცულობა ; შემუშავებული სატყეო სფეროს მარეგულირებელი ნორმატიული დოკუმენტები და მეთოდოლოგიური ბაზა ; კვალიფიციური სპეციალისტების გაზრდილი რაოდენობა დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა (38 03) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ – დაცული ტერიტორიების სააგენტო დაცული ტერიტორიების გაფართოება, ბუნებრივი ეკოსისტემების, ლანდშაფტებისა და ცოცხალი ორგანიზმების დაცვა და აღდგენა ეკოლოგიური წონასწორობის შენარჩუნების მიზნით; პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს „წითელ ნუსხაში“ შეტანილ, გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფ გარეულ ცხოველთა და ველურ მცენარეთა გენოფონდის დაცვა ბიოლოგიური მრავალფეროვნების შესანარჩუნებლად; უნიკალური და იშვიათი ორგანული, თუ არაორგანული ბუნებრივი წარმონაქმნების დაცვა მათი შენარჩუნების მიზნით; 154 დაცულ ტერიტორიებზე პათოლოგიური კვლევების ჩატარება, დაზიანებული ფართობების დადგენა და მავნებლებთან ბრძოლის მიზნით შესაბამისი პრეპარატების შეძენა; დაცულ ტერიტორიებისათვის ტურიზმის მდგრადი განვითარების სტრატეგიის შემუშავების საფუძველზე ახალი ტურისტული სერვისების დანერგვა, რომლებიც თანხვედრაში არიან ეკოტურიზმის პრინციპებთან; ბუნებრივ და ისტორიულ-კულტურულ გარემოში რეკრეაციის, ჯანმრთელობის დაცვისა და ტურიზმისათვის ხელსაყრელი პირობების შექმნა საქართველოს ეკოტურისტული პოტენციალის გაზრდის მიზნით; ტრადიციული სამეურნეო საქმიანობის დაცვის, აღდგენისა და განვითარების ხელშეწყობა თვითმყოფადი ისტორიულკულტურული გარემოს აღდგენისათვის და მის შესანარჩუნებლად. დაცული ტერიტორიების ფართობის ზრდა; პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები საქართველოს „წითელ ნუსხაში“ შეტანილი, გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფ გარეულ ცხოველთა და ველურ მცენარეთა გენოფონდის დაცვა; ბუნებრივი წარმონაქმნების შენარჩუნება; ეკოტურიზმის განვითარება და დაცულ ტერიტორიებზე ვიზიტორთა ნაკადის ზრდა; საქართველოს უნიკალური ბიომრავალფეროვნების დაცვისა და გადაშენებული სახეობების რეინტროდუქციის (სახეობების აღდგენა ისტორიულ არეალებში) გზით ჯანსაღი პოპულაციების რიცხოვნობის გაზრდილი რაოდენობა ; ეკოდერეფნებით ერთმანეთთან დაკავშირებული დაცული ტერიტორიები ; ახალი ეკოტურისტული პროდუქტების რაოდენობა ; შექმნილი ტრანსასაზღვრო დაცული ტერიტორიების რაოდენობა ; ვიზიტორთა და შემოსავლების გაზრდილი რაოდენობა გარემოს დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება, რეგულირება და მართვა (38 01) პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს აპარატი პროექტის აღწერა და მიზანი გარემოს დაცვისა და მოსახლეობის ეკოლოგიური უსაფრთხოების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება, საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფა;ნარჩენების, ქიმიური ნივთიერებების, წყლის, ატმოსფერული ჰაერის, ბიომრავალფეროვნების სახელმწიფო მართვა; მიწის დეგრადაციასთან ბრძოლის ღონისძიებების დაგეგმვა;გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის გაცემის შესახებ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში დაგეგმილი საქმიანობების შესწავლა (პოტენციური ეკოლოგიური საშიშროების რისკის შეფასება) და გარემოსდაცვით მოთხოვნათა და გარემოს დაცვის ნორმათა გათვალისწინებით დასაბუთებული საექსპერტო დასკვნების მომზადება;ბიომრავალფეროვნების მუდმივი მონიტორინგის ფარგლებში განხორციელებული ცხოველთა, მათ შორის საქართველოს წითელ ნუსხაში შეტანილი სახეობების აღრიცხვა და მდგომარეობის შეფასება; საინფორმაციო 155 პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები კამპანიებისა და ღონისძიებების ჩატარება, სახელმწიფო, არასამთავრობო, ბიზნეს და საერთაშორისო სექტორთან თანამშრომლობის გაძლიერება;დაინტერესებული მხარეებისთვის სხვადასხვა საინფორმაციო საშუალების მეშვეობით ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. გარემოს ეკოლოგიური წონასწორობის შენარჩუნება, ბუნებრივი რესურსების შენარჩუნება და მათი მდგრადი გამოყენება;ცხოველთა, მათ შორის საქართველოს წითელ ნუსხაში შეტანილი სახეობების საწყისი მონაცემთა ბაზის შექმნა; ცხოველთა სახეობების ეფექტური დაცვის მექანიზმების შემუშავება; საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება გარემოსდაცვით საკითხებზე, გარემოსდაცვით აქტივობებში საზოგადოების ჩართულობა. შემუშავებული და დამტკიცებული დარგობრივი გარემოსდაცვითი სტრატეგიები ; კანონმდებლობის შესაბამისად გაცემული გარემოზე ზემოქმედების ნებართვები ; განახლებული გარემოსდაცვითი კანონმდებლობა ; საქმიანობის შესწავლის საფუძველზე მიღებული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების პროცედურის თანახმად შენარჩუნებული გარემოს ეკოლოგიური წონასწორობა ; ცხოველთა, მათ შორის საქართველოს წითელ ნუსხაში შეტანილი სახეობების მონაცემთა ერთიანი ბაზა სანერგე მეურნეობის სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა (38 05) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - სატყეო საბაზისო სანერგე მეურნეობა პროექტის აღწერა და მიზანი მაღალი ხარისხის სარგავი მასალის (ნერგები) გამოყვანა ტყისა და ქარსაფარი ზოლების აღდგენა-განაშენიანებისათვის, მუნიციპალიტეტებისა და ქალაქგამწვანების, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და კერძო მოთხოვნების დაკმაყოფილებისათვის; ტყის ჯიშთა სარგავი მასალის გამოყვანისათვის ტრადიციული მეთოდისა (ღია გრუნტში) და ასევე კონტეინერული მეთოდის (სასათბურე მეურნეობაში) გამოყენება; გამოყვანილი ნერგების სახეობების ზრდა;ელექტრული ქსელების ხაზობრივი ნაგებობებისა და მაგისტრალური მილსადენების დაცვის ზონების უსაფრთხო ფუნქციონირების ფარგლებში საქართველოს „წითელი ნუსხაში“ შეტანილი სახეობების გარემოდან ამოღებით (ჭრით) გარემოსთვის მიყენებული ზიანის შესარბილებლად მათი დაცვა-აღდგენის ხელშეწყობა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ტყისა და ქარსაფარი ზოლების აღდგენა/განაშენიანება;მუნიციპალიტეტებისა და ქალაქგამწვანების, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და კერძო მოთხოვნების დაკმაყოფილება მაღალი ხარისხის სარგავი მასალით (ნერგებით);საქართველოს წითელ ნუსხაში შეტანილი მერქნიანი მცენარეების დაცვა-აღდგენის განხორციელება. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები საქართველოს „წითელ ნუსხაში“ შეტანილი სახეობების გარემოდან ამოღებით (ჭრით) გარემოსთვის მიყენებული ზემოქმედების საკომპენსაციოდ, აღნიშნული სახეობების დაცვა-აღდგენის მიზნით განხორციელებული ღონისძიებები ; გამოყვანილი ნერგების რაოდენობა (300 ათასიდან 500 ათასამდე) ; განაშენიანებისთვის მიწოდებული ნერგების რაოდენობა გარემოსდაცვით ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობისა და გარემოსდაცვითი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა (38 06) პროექტის განმახორციელებელი სსიპ - გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი 156 სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფებისთვის გარემოსდაცვითი ინფორმაციის საჯაროობის უზრუნველყოფა; გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში საზოგადოების მონაწილეობის ხელშეწყობის უზრუნველყოფა სათანადო ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების გზით; პროექტის აღწერა და მიზანი გარემოსდაცვითი განათლება მდგრადი განვითარებისთვის - საქართველოს ეროვნული სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის კოორდინაციის უზრუნველყოფა; საზოგადოების გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლების უზრუნველყოფა სხვადასხვა კამპანიების ორგანიზებით; პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები შესაბამისი სპეციალისტების მომზადების, გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების ორგანიზების უზრუნველყოფა;მონაცემების სისტემატიზაციის, მათზე ხელმისაწვდომობის გაზრდისა და გამარტივების მიზნით გარემოსდაცვით მონაცემთა სისტემის შექმნა, გარემოსდაცვითი ინფორმაციის და ანალიტიკური ანგარიშების მომზადებისა და დაინტერესებული საზოგადოებისთვის მიწოდების მოქნილი მექნიზმის უზრუნველყოფა. გარემოსდაცვითი ინფორმაციის მოძიებისთვის საჭირო წყაროებზე საზოგადოების ხელმისაწვდომობა;სხვადასხვა უწყებაში არსებულ, სათანადოდ დამუშავებულ, ადვილად აღსაქმელ და სანდო გარემოსდაცვით ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობა;სხვადასხვა კამპანიებისა და პროგრამების ორგანიზების გზით საზოგადოებაში გაზრდილი გარემოსდაცვითი ცნობიერება; შესაბამისი პროგრამების შემუშავებისა და განხორციელების გზით გარემოს დაცვის საკითხებისადმი სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფების შეცვლილი ქცევა; სპეციალისტების მომზადების, გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების ღონისძიებების ორგანიზების გზით გარემოს დაცვის სფეროში სპეციალისტების გაძლიერებული შესაძლებლობები; სისტემის გამართული ფუნქციონირებისთვის საჭირო პროგრამული და სამართლებრივი უზრუნველყოფა. შექმნილი რეგულარულად განახლებადი ვებ-გვერდი ; ცენტრის მიერ დამუშავებული გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს ვებ-გვერდზე განთავსებული ინფორმაციის მოცულობა ; სამიზნე ჯგუფებისთვის ჩატარებული კვალიფიკაციის ასამაღლებელი წვრთნების რაოდენობა და მომზადებული სასერტიფიკატო პროგრამების და გაცემული სერტიფიკატების რაოდენობა ; შექმნილი და გამართულად ფუნქციონირებადი წყლისა და ჰაერის მიმართულებებით მონაცემთა შეგროვების პროგრამა ; სამიზნე ჯგუფებისთვის მომზადებული და განხორციელებული გარემოსდაცვითი ცნობიერების ასამაღლებელი კამპანიების რაოდენობა გარემოს დაცვის სფეროში მონიტორინგი, პროგნოზირება და პრევენცია (38 07) პროექტის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ – გარემოს ეროვნული სააგენტო ჰიდრომეტეოროლოგიურ პარამეტრებზე სტანდარტული და სპეციალიზირებული დაკვირვების სისტემების შეძენა და დანერგვა; შავი ზღვისა და მდინარეთა სანაპიროების დაცვა-რეაბილიტაცია სტიქიური ჰიდრო და მორფოდინამიკური მოვლენებისგან; 157 საშიში გეოლოგიური პროცესების პრევენცია და ჰიდროგეოლოგიური მონიტორინგის განხორციელება; ატმოსფერული ჰაერის მონიტორინგისათვის ავტომატური სადგურების ეტაპობრივი შეძენა; სანაპირო ზონების ინფრასტრუქტურის მდგრადი განვითარების უზრუნველყოფა, სანაპირო ზონებში მიმდინარე მორფოდინამიკურ პროცესებზე უარყოფითი ზეგავლენის თავიდან აცილებისა და რიგ შემთხვევაში აღნიშნული პროცესების გაუმჯობესების გზით; სანაპირო ზონის დაცვა ანთროპოგენული ფაქტორის მავნე ზემოქმედებისგან, სამეურნეო ინფრასტურუქტურის განვითარება და უსაფრთხოების უზრუნველყოფა; ატმოსფერულ ჰაერზე დაკვირვების ავტომატური სადგურების მონაცემების საშუალებით ჰაერის დაბინძურებაზე უწყვეტი დაკვირვება და ქალაქების ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების რეალური სურათის მიღების უზრუნველყოფა; ამინდის პირობების მიმართ განსაკუთრებით მგრძნობიარე დარგების - ავიაციისა და საზღვაო ფლოტის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა ; მიწისქვეშა მტკნარი სასმელი წყლების არსებული მდგომარეობის შეფასება და მომავალში მათი გამოყენების შესაძლებლობების დადგენა; საკომუნიკაციო, ტურისტული და რეკრეაციულის ინფრასტრუქტურის შენარჩუნება-განვითარების ხელშეწყობა; შავი ზღვის სანაპიროს განვითარების მოკლე და გრძელვადიანი პროგნოზის შემუშავება და ავარიული სიტუაციების თავიდან ასაცილებლად კონკრეტული პრევენციული ღონისძიებების დაგეგმვა; გაზრდილი მოსალოდნელი სტიქიური ჰიდრომეტეოროლოგიური და გეოლოგიური მოვლენების პროგნოზების სიზუსტე და გამართლებადობა; პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი შესაძლო სტიქიური ჰიდრომეტეოროლოგიური და გეოლოგიური მოვლენებით გამოწვეული შერბილებული ეკონომიკური ზარალი; სტიქიური ჰიდრომეტეოროლოგიური და გეოლოგიური მოვლენებით გამოწვეული ადამიანთა შესაძლო მსხვერპლის გამოირიცხვა ან მინიმუმამდე დაყვანა; ამინდის პირობებისადმი მგრძნობიარე ეკონომიკის დარგების ეფექტურად მართვის ხელშეწყობის უზრუნველყოფა; რეკრეაციული დანიშნულებისა და ნაპირდაცვითი ფუნქციის მქონე პლაჟების მდგრადობის შენარჩუნება, რაც 158 უზრუნველყოფს სანაპირო ზონის მიმდებარედ დასახლებული და ქალაქის განაშენებული სანაპირო ტერიტორიების წარეცხვისაგან დაცვას; ზღვის სანაპირო ზოლში ჭარბი აკუმულაციისა და მყარი ნატანის დეფიციტით შექმნილი ავარიული უბნების გამოვლენა, რაც უზრუნველყოფს წყალქვეშა ფერდის კრიტიკული გადატვირთვით გამოწვეული ნაპირების დამეწყვრა-ჩაქცევის პროცესების პრევენციას; ატმოსფერულ ჰაერზე დაკვირვების ავტომატური სადგურების მონაცემების საშუალებით ჰაერის დაბინძურებაზე უწყვეტი დაკვირვება და ქალაქების ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების რეალური სურათის მიღების უზრუნველყოფა. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები ეკომიგრანტების შემცირებული რაოდენობა ; საერთაშორისო მოთხოვნებისა და სტანდარტების შესაბამისი ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების მონიტორინგის სისტემა ; ბუნებრივი კატასტროფების შედეგების შემცირებული მასშტაბები ; შემცირებული მსხვერპლი და მატერიალური ზარალი 159
სხვა
ინფორმაცია 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული კაპიტალური პროექტების შესახებ ათას ლარებში კოდი დასახელება ფაქტი 2013 წლის ჩათვლით 2014 წლის გეგმა 2015 წლის პროექტი 2016 წლის პროგნოზი 2017 წლის პროგნოზი 2018 წლის პროგნოზი პროექტის მთლიანი თანხა 25 02 02 01 გზების პერიოდული შეკეთება და რეაბილიტაცია 926,378.8 100,000.0 120,000.0 135,000.0 150,000.0 150,000.0 1,581,378.8 25 02 02 07 სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი სამუშაოები 14,221.9 5,000.0 6,000.0 12,000.0 13,000.0 15,000.0 65,221.9 25 02 02 08 თიანეთი–ზარიძეები–ჟინვალი საავტომობილო გზის სამშენებლო, სარეკონსტრუქციო და სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 4,000.0 10,000.0 5,000.0 - - 19,000.0 25 02 02 09 შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მეორე პროექტი (WB) 72,617.5 35,000.0 25,000.0 5,000.0 5,000.0 - 142,617.5 25 02 02 10 შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მესამე პროექტი (WB) - 10,000.0 45,000.0 60,000.0 45,000.0 - 160,000.0 25 02 02 11 01 კახეთის რეგიონული გზების განვითარების პროექტი (WB) 36,403.3 10,000.0 4,000.0 - - - 50,403.3 25 02 02 12 ქ. ქუთაისი (ნიკეას ქუჩა) - გეგუთის კვანძის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მოდერნიზაცია - - 7,000.0 3,000.0 - - 10,000.0 25 02 02 13 სტეფანწმინდა-სამების ეკლესია საავტომობილო გზის კმ1-კმ6 მონაკვეთის რეკონსტრუქციამშენებლობა - - 3,000.0 4,000.0 - - 7,000.0 25 02 02 14 შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულა-ხარაგაული-მოლითი-ფონაჩუმათელეთის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხარაგაულის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (ADB) - - 2,000.0 15,000.0 40,000.0 40,000.0 97,000.0 25 02 03 01 აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი III (სვენეთი–რუისი) (WB) 292,907.0 8,500.0 4,500.0 - - - 305,907.0 25 02 03 02 აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი III (რუისი-აგარა) დამატებითი 32,340.3 30,000.0 25,000.0 5,000.0 - - 92,340.3 2 კოდი დასახელება ფაქტი 2013 წლის ჩათვლით 2014 წლის გეგმა 2015 წლის პროექტი 2016 წლის პროგნოზი 2017 წლის პროგნოზი 2018 წლის პროგნოზი პროექტის მთლიანი თანხა 3,859.6 30,000.0 50,000.0 55,000.0 30,000.0 - 168,859.6 დაფინანსება (WB) 25 02 03 03 აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი IV (WB) 25 02 03 04 აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი V (ზემო ოსიაური - რიკოთი) (WB) - - 30,000.0 25,000.0 75,000.0 104,000.0 234,000.0 25 02 03 05 01 ქ. ქობულეთის ახალი შემოვლითი გზა (ADB) 170,283.2 50,000.0 65,000.0 80,000.0 40,000.0 - 405,283.2 25 02 03 06 აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის ზესტაფონი–ქუთაისი– სამტრედიის მონაკვეთის მშენებლობარეკონსტრუქცია (JICA) 147,454.3 105,000.0 70,000.0 25,000.0 25,000.0 - 372,454.3 25 02 03 07 სამტრედია-გრიგოლეთის საავტომობილო გზის კმ 0-კმ 50 მონაკვეთის მოდერნიზაციამშენებლობა (EIB, EU) 44,385.9 57,000.0 123,000.0 97,700.0 130,000.0 302,800.0 754,885.9 25 03 04 მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამა (ADB) 64,168.8 100,000.0 115,970.0 114,300.0 174,800.0 227,750.0 796,988.8 25 03 05 რეგიონალური განვითარების პროექტი I ნაწილი (კახეთი) (WB) 93,102.0 25,925.0 16,000.0 9,500.0 - - 144,527.0 25 03 06 რეგიონალური განვითარების პროექტი II (იმერეთი) (WB) 19,654.7 37,435.0 20,000.0 - - - 77,089.7 25 03 09 ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტი (EU, KfW) - - 3,400.0 20,800.0 22,700.0 14,000.0 60,900.0 25 03 10 სათხილამურო ინფრასტრუქტურის განვითარება ზემო სვანეთში (Government of France) 22,418.7 17,100.0 5,800.0 - - - 45,318.7 25 03 11 სათხილამურო ტრასებისა და მთის ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და მოვლაშენახვა ზემო სვანეთში - - 10,000.0 4,000.0 4,000.0 4,000.0 22,000.0 25 03 12 ჭიათურის საბაგირო გზების რეკონსტრუქციარეაბილიტაციის პროექტი (Government of France) - - 535.0 36,900.0 5,000.0 - 42,435.0 25 04 01 ქობულეთის წყალარინების პროექტი (EBRD, ORET) 553.8 4,500.0 1,000.0 3,500.0 - - 9,553.8 3 კოდი დასახელება ფაქტი 2013 წლის ჩათვლით 2014 წლის გეგმა 2015 წლის პროექტი 2016 წლის პროგნოზი 2017 წლის პროგნოზი 2018 წლის პროგნოზი პროექტის მთლიანი თანხა 25 04 02 წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი (EIB) 83,623.7 14,230.0 2,050.0 - - - 99,903.7 25 04 03 მცხეთის საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაციის პროექტი (EIB, EU) - 63,000.0 56,000.0 6,300.0 - - 125,300.0 25 04 04 საკანალიზაციო სისტემების მდგრადი მართვის პროექტი (SIDA) - 9,250.0 5,150.0 8,900.0 - - 23,300.0 25 04 05 ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა (წყალმომარაგებისა და წყალარინების სექტორი) (ADB) 53,086.8 40,000.0 50,000.0 80,300.0 94,000.0 110,100.0 427,486.8 25 05 იძულებით გადაადგილებულ პირთა მხარდაჭერა 285,627.9 12,045.0 3,500.0 30,000.0 30,000.0 30,000.0 391,172.9 27 02 01 02 პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის აღსრულების დაწესებულებებში არსებული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და საწარმოო ზონის შექმნა 50,765.1 26,052.0 24,889.0 20,000.0 25,000.0 30,000.0 176,706.1 32 05 01 02 საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფორმაციულ - საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა 54,634.0 2,000.0 5,000.0 18,000.0 20,000.0 20,000.0 119,634.0 32 05 02 საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება 401,995.0 68,704.0 70,610.0 70,000.0 87,000.0 87,000.0 785,309.0 33 04 02 02 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის პროგრამა 24,386.8 3,445.0 3,445.0 3,445.0 3,645.0 3,645.0 42,011.8 35 04 სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა 91,189.5 29,203.0 31,293.0 35,000.0 35,000.0 35,000.0 256,685.5 36 01 02 მოსახლეობის ელექტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესება 1,383.0 6,500.0 20,380.0 19,000.0 27,280.0 30,000.0 104,543.0 36 02 01 ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EIB, EU) 10,223.8 29,900.0 29,000.0 - - - 69,123.8 36 03 01 რეგიონული ელექტროგადაცემის გაუმჯობესების პროექტი (ADB) - 11,300.0 16,500.0 27,000.0 - - 54,800.0 36 03 02 ჯვარი ხორგა ელექტროგადამცემი ხაზი (EBRD, EC, KfW) - 20,400.0 27,000.0 35,000.0 - - 82,400.0 36 03 03 220კვ "ახალციხე-ბათუმი" ხაზის მშენებლობა (WB) - 14,000.0 16,500.0 34,400.0 - - 64,900.0 4 კოდი დასახელება ფაქტი 2013 წლის ჩათვლით 2014 წლის გეგმა 2015 წლის პროექტი 2016 წლის პროგნოზი 2017 წლის პროგნოზი 2018 წლის პროგნოზი პროექტის მთლიანი თანხა 37 01 03 01 სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია და ტექნიკის შეძენა 61,471.2 57,100.0 51,100.0 98,140.0 90,300.0 118,500.0 476,611.2 58 10 03 აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD) - 2,548.4 5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 22,548.4 58 10 04 ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (III ფაზა) (EU, KfW) - 19,319.9 29,280.3 38,680.0 28,400.0 2,020.0 117,700.2 5 გზების პერიოდული შეკეთება და რეაბილიტაცია პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 02 01 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი პროექტის აღწერა და მიზანი საავტომობილო გზების სავალი ნაწილის საექსპლუატაციო მდგომარეობიდან გამომდინარე მსარეაბილიტაციო და პერიოდული შეკეთების სამუშაოების ჩატარება. არსებულ საავტომობილო გზებზე სატრანსპორტო გადაზიდვებისა და მგზავრთა შეუფერხებელი გადაადგილების უზრუნველყოფა. ჩატარებული სამუშაოების შედეგად რეაბილიტირებული იქნება საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გზები, ასევე შეკეთდება და რეაბილიტაცია ჩაუტარდება ხიდებს, რითაც მნიშვნელოვნად მოწესრიგდება რაიონულ ცეტრებთან, ასევე ისტორიულ ძეგლებთან და ტურისტულ ადგილებთან მისასვლელი გზები. სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი სამუშაოები პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 02 07 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი პროექტის აღწერა და მიზანი არსებული მდგომარეობა მოითხოვს სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი სამუშაოების ჩატარებას, მდინარეების ადიდების შედეგად ჩამოშლილ გზების და ხიდების აღდგენაგამაგრებითი სამუშაოების განხორციელება; განხორციელდება მდინარეების კალაპოტების გაწმენდითი სამუშაოები, ასევე ქვანაყარი (ლოდები) ბერმების მოწყობა, ნაპირების გაბიონის კედლებით გამაგრება, ტბორვის საწინაარმდეგო დამბების მოწყობა. თიანეთი–ზარიძეები–ჟინვალი საავტომობილო გზის სამშენებლო, სარეკონსტრუქციო და სარეაბილიტაციო სამუშაოები პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 02 08 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი 6 პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი პროექტის აღწერა და მიზანი თიანეთი–ზარიძეები–ჟინვალი საავტომობილო გზის სამშენებლო, სარეკონსტრუქციო და სარეაბილიტაციო სამუშაოების გაგრძელების ღონისძიებების გატარება. თიანეთი–ზარიძეები–ჟინვალი საავტომობილო გზის სამშენებლო, სარეკონსტრუქციო და სარეაბილიტაციო სამუშაობის ჩატარება ხელს შეუწყობს თელავის, ახმეტის,ყვარელის და თიანეთის მუნიციპალიტეტების დაკავშირებას უმოკლესი გზით საქართველოს სამხედრო გზასთან და თბილისის გვერდის ავლით შესაძლებელი იქნება ახმეტა–თიანეთი–ჟინვალის მიმართულებით გადაადგილება, რომლითაც ასევე ისარგებლებს რუსეთის ფედერაციის მხარეს მოძრავი ტრანზიტული ავტოტრანსპორტი. შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მეორე პროექტი (WB) პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 02 09 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამა მოიცავს შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაციის სამუშაოების ჩატარებას. გაუმჯობესდება გზებზე ავტოტრანსპორტისა და მგზავრთა უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება, ამაღლდება ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალურეკონომიკური მდგომარეობა, ხელი შეეწყობა ტურისტულ ინფრასტრუქტურის განვითარებას, გაუმჯობესდება მოსახლეობის დაკავშირება რაიონულ ცენტრებთან და სოფლებთან შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მესამე პროექტი (WB) პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 02 10 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი 7 პროექტის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამა მოიცავს შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაციის სამუშაოების ჩატარებას. გაუმჯობესდება გზებზე ავტოტრანსპორტისა და მგზავრთა უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება, ამაღლდება ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალურეკონომიკური მდგომარეობა, ხელი შეეწყობა ტურისტულ ინფრასტრუქტურის განვითარებას, გაუმჯობესდება მოსახლეობის დაკავშირება რაიონულ ცენტრებთან და სოფლებთან კახეთის რეგიონული გზების განვითარების პროექტი (WB) პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 02 11 01 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი აღნიშნული ქვეპროგრამა მოიცავს ვაზიანი-გომბორისა და სასადილო–სიონის გზის მონაკვეთის რეაბილიტაციას. გაუმჯობესდება ავტოტრანსპორტის უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება. ამ მონაკვეთის რეაბილიტაციით შემცირდება მგზავრობისა და გადაზიდვის დანახარჯები, განვითარდება ტურისტული ინფრასტრუქტურა ქ. ქუთაისი (ნიკეას ქუჩა) - გეგუთის კვანძის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მოდერნიზაცია პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 02 12 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი პროექტის აღწერა და მიზანი თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ზესტაფონი-სამტრედიის მონაკვეთის მშენებარე ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის პირველი ლოტის - ქ. ქუთაისის შემოვლითი გზის ექსპლუატაციაში შესვლით, რომელიც ქუთაისთან დაკავშირებული იქნება რამოდენიმე გზით, მათ შორის სოფელ გეგუთთან მშენებარე სატრანსპორტო კვანძიდან ნიკეას ქუჩასთან დამაკავშირებელი გზით. აღნიშნული, თავისი მდებარეობით, ქ. ქუთაისთან ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის მთავარი დამაკავშირებელი იქნება. 8 სტეფანწმინდა-სამების ეკლესია საავტომობილო გზის კმ1-კმ6 მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 02 13 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი პროექტის აღწერა და მიზანი პროექტი მოიცავს შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის სტეფანწმინდა-სამების ეკლესია საავტომობილო გზის კმ1-კმ6 მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობის სამუშაოების ჩატარებას; აღნიშნული გზა გადის რთულ მთაგორიან რელიეფზე, გზის პარამეტრები ვერ უზრუნველყოფს ავტოტრანსპორტისა და მგზავრთა უსაფრთხო და შეუფერხებელ გადააგილებას. არსებული გზა მთლიანად ამორტიზირებულია, გზის სავალი ნაწილი ძირითადად არის ხრეშოვანი, რის გამოც გართულებულია გადაადგილება; შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის სტეფანწმინდა-სამების ეკლესია საავტომობილო გზის კმ1-კმ6 მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობით გაუმჯობესდება გზაზე ავტოტრანსპორტისა და მგზავრთა უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება, ამაღლდება ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა, ხელი შეეწყობა ტურისტულ ინფრასტრუქტურის განვითარებას. შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულა-ხარაგაული-მოლითი-ფონა-ჩუმათელეთის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხარაგაულის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (ADB) პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 02 14 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამა მოიცავს შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულა–ხარაგაული– მოლითი–ფონა–ჩუმათელეთის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი–ხარაგაულის მონაკვეთის რეაბილიტაცია–რეკონსტრუქციის საპროექტო სამუშაოების ჩატარებას. 2015 წელს მომზადებულ და დამუშავებული იქნება დეტალური საპროექტო და 9 სატენდერო დოკუმენტაცია აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი III (სვენეთი–რუისი) (WB) პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 03 01 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამა მოიცავს თბილისი-სენაკი-ლესელიძის კმ80-კმ95 მონაკვეთის მშენებლობარეკონსტრუქციის და რიკოთის საუღელტეხილო საავტომობილო გვირაბის სარეაბილიტაციო სამუშაოების ხარისხის დაცვის საგარანტიოდ დაკავებული თანხების საგარანტიო პერიოდის გასვლის შემდეგ მათი გადახდის ღონისძიებებს. თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის სვენეთი–რუისი კმ80-კმ95 მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქციამ და თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის 143 კმ-ზე არსებული რიკოთის საავტომობილო საუღელტეხილო გვირაბის რეაბილიტაციამ გაზარდა სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კოლიდორებში საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობა, უზრუნლევყოფილია ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი III (რუისი-აგარა) დამატებითი დაფინანსება (WB) პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 03 02 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამა მოიცავს თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის კმ96-კმ114 მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქციის სამუშაოების დაწყების ღონისძიებების გატარებას. საავტომობილო გზის აღნიშნული მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა გაზრდის სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კოლიდორებში საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობას, უზრუნველყოფილი იქნება 10 ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი IV (WB) პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 03 03 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამა მოიცავს თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის კმ114-კმ126 მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქციის სამუშაოების დაწყების ღონისძიებების გატარებას. საავტომობილო გზის აღნიშნული მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა გაზრდის სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კოლიდორებში საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობას, უზრუნველყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი V (ზემო ოსიაური - რიკოთი) (WB) პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 03 04 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამა მოიცავს თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის კმ127-კმ143 მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქციის სამუშაოების დაწყების ღონისძიებების გატარებას საავტომობილო გზის აღნიშნული მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა გაზრდის სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კოლიდორებში საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობას, უზრუნველყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა ქ. ქობულეთის ახალი შემოვლითი გზა (ADB) 11 პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 03 05 01 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამა მოიცავს ქ. ქობულეთის ახალი შემოვლითი გზის მშენებლობის სამუშაოების გაგრძელებას. ამ მონაკვეთის მშენებლობით სატრანზიტო ავტოსატრანსპორტის ნაკადები გვერდს აუვლის ქ. ქობულეთის საკურორტო ზონას, რაც თავის მხრივ გაზრდის საკურორტო ზონის მიმზედველობას. საავტომობილო გზის აღნიშნული მონაკვეთის მშენებლობა გაზრდის სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კოლიდორებში საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობას, უზრუნველყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა, სატრანზიტო ავტოტრანსპორტის ნაკადები გვერდს აუვლის ქ. ქობულეთის საკურორტო ზონას აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის ზესტაფონი–ქუთაისი–სამტრედიის მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქცია (JICA) პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 03 06 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი პროექტის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამა მოიცავს თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის კმ202-კმ267 ზესტაფონი-ქუთაისი-სამტრედიის მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქციის სამუშაოების გაგრძელების ღონისძიებების გატარებას. თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის კმ202-კმ267 ზესტაფონი-ქუთაისისამტრედიის მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქცია გაზრდის სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კოლიდორებში საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობას, უზრუნლევყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა 12 სამტრედია-გრიგოლეთის საავტომობილო გზის კმ 0-კმ 50 მონაკვეთის მოდერნიზაცია-მშენებლობა (EIB, EU) პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 03 07 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამა მოიცავს სამტრედია-გრიგოლეთის საავტომობილო გზის კმ0-კმ57 მონაკვეთის მოდერნიზაცია-მშენებლობის სამუშაობის ჩატარებას. საავტომობილო გზის აღნიშნული მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა გაზრდის სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კოლიდორებში საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობას, უზრუნველყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამა (ADB) პროექტის პროგრამული კოდი 25 03 04 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 03 - რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი პროექტის აღწერა და მიზანი პროგრამის მიზანია საქართველოში ურბანული სატრანსპორტო სისტემის მუშაობის სრულყოფა. აღნიშნულის მისაღწევად უნდა მოხდეს საგზაო ქსელის ინფრასტრუქტურის, საგზაო მოძრაობის მართვისა და საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მუშაობის თანამედროვე მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანა. თბილისი-რუსთავის საავტომობილო გზის მოდერნიზაციათბილისის მეტროს მე-2 ხაზის გაგრძელება/განახლება და უნივერსიტეტის სადგურის მშენებლობაანაკლიის ნაპირდაცვაბათუმის ნაპირდაცვა. თბილისი-რუსთავის საავტომობილო გზის მოდერნიზაციით მოსახლეობას შეუმცირება აღნიშნულ მონაკვეთზე როგორც გადაადგილების დრო ასევე ექსპლუატაციის ხარჯებიაშენედება ახალი მეტრო თბილისსში რომელიც მოემსახურება როგორც საბურთალოს მოსახლეობას ასევე უნივერსიტეტის სტუდენტებსა და მასში დასაქემებულ პირებსანაკლია და ბათუმი სანაპირო ზოლის გასწვრივ გაუმჯობესდება დამსვენებელთა მდგომარეობა 13 რეგიონალური განვითარების პროექტი I ნაწილი (კახეთი) (WB) პროექტის პროგრამული კოდი 25 03 05 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 03 - რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი პროექტის აღწერა და მიზანი პროექტის მიზანს წარმოადგენს კახეთის რეგიონის ტურიზმთან და კულტურული მემკვიდრეობის ცენტრებთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურული მომსახურების და ინსტიტუციური შესაძლებლობების გაუმჯობესება. პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: - ქვევრის მარნის მშენებლობა იყალთოში;ქ. თელავში ბატონის ციხის რეაბილიტაცია (მუზეუმი);- შენობების რეაბილიტაცია და ტურისტული ზონის მოწყობა სოფელ დართლოში;- ქ. ყვარელში „ილიას ტბის“ გზის მიწის ფერდობის გამაგრების სამუშაოები და ტბასთან არსებული სასტუმროსთან მისასვლელი გზისა და ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია;- კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტებისათვის აღჭურვილობის შესყიდვა;- კახეთის რეგიონისათვის ტურისტული მარშრუტების განვითარების საკონსულტაციო მომსახურება;- კახეთის რეგიონისათვის მობილური აპლიკაციებისა და დამაკავშირებელი პორტალების შემუშავების საკონსულტაციო მომსახურება;- კახეთის რეგიონში ადგილობრივი ტურიზმის ხელშეწყობისათვის მას-მედიაში სარეკლამო მომსახურების შესყიდვა; რეგიონალური განვითარების პროექტი II (იმერეთი) (WB) პროექტის პროგრამული კოდი 25 03 06 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 03 - რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი პროექტის აღწერა და მიზანი პროექტის მიზანს წარმოადგენს ინფრასტრუქტურული მომსახურების და ინსტიტუციონალური შესაძლებლობების გაზრდა რათა ხელი შეუწყოს იმერეთის რეგიონის ადგილობრივ ეკონომიკაში მზარდი ტურიზმის სარგებლიანობას. პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია შემდეგი ქვეპროექტების განხორციელება : ქ. ვანის არქეოლოგიური მუზეუმის რეაბილიტაცია - ფაზა 3; ქ. ვანის არქეოლოგიური 14 მუზეუმის რეაბილიტაცია (მუზეუმის ახალი მინაშენის დასრულება) - ფაზა 2; ქ. წყალტუბოს „ცივი“ ტბის და ცენტრალური პარკის გზების, ბილიკების და სანიაღვრესადრენაჟე სისტემის რეაბილიტაცია (ფაზა 2) ; წყალტუბოს ცენტრალური პარკისა და ცივი ტბის ტერიტორიის გამწვანება/კეთილმოწყობა და სარწყავი სისტემის მონტაჟი; ვანის ნაქალაქარის სარესტავრაციო საკონსერვაციო სამუშაოები ; კულტურული მემკვიდრეობის ზონების კეთილმოწყობა კაცხის სვეტთან და კელიების და კაცხის სვეტის სარესტავრაციო საკონსერვაციო სამუშაოები ; ქ. წყალტუბოს გამგეობისა და თეატრის შენობების სარეაბილიტაციო სამუშაოები ; კულტურული მემკვიდრეობის ზონების კეთილმოწყობა (გელათი) ; კულტურული მემკვიდრეობის ზონების კეთილმოწყობა კაცხის მონასტერთან და კაცხის და უბისის მონასტრების სარესტავრაციო საკონსერვაციო სამუშაოები და სხვა. ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტი (EU, KfW) პროექტის პროგრამული კოდი 25 03 09 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 03 - რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი პროექტი გულისხმობს ქუთაისის მოქმედი ნაგავსაყრელის დახურვას, ახალი თანამედროვე რეგიონული სანიტარული ნაგავსაყრელის მშენებლობას (იმერეთის რეგიონთან ერთად ასევე მოემსახურება რაჭა-ლეჩხუმს და ქვემო სვანეთს) და ტექნიკურ დახმარებას კომპანიისათვის. საქართველო-გერმანიის თანამშრომლობის ფარგლებში მიმდინარეობს "ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტი", რომლის განხორციელებაც გათვალისწინებულია 2014-2018 წლებში. 2014 წელს მოხდება შესაბამისი კონსულტანტების შერჩევა. 2015 წელს შემუშავდება პროექტის დეტალური დიზაინი და გამოცხადდება ტენდერები სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვის მიზნით. სამშენებლო სამუშაოების დასრულება გათვალისწინებულია 2017 წლის ბოლოს. 2018 წლის განმავლობაში განხორციელდება ძველი ნაგავსაყრელის დახურვა და ახალი სანიტარული ნაგავსაყრელის მონიტორინგი. სათხილამურო ინფრასტრუქტურის განვითარება ზემო სვანეთში (Government of France) პროექტის პროგრამული კოდი 25 03 10 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი 15 პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 03 - რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი პროგრამა მოიცავს, მესტიის მუნიციპალიტეტში, თეთნულდის მთაზე სათხილამურო ტრასებისა და მთის ინფრასტრუქტურის განვითარებას, რომლის მიზანია გაიზარდოს სვანეთის ტურისტული პოტენციალი. პროექტის დასრულების შემდეგ ფრანგული კომპანია პომაგალსკის მიერ მოხდება 5 ერთეული საბაგირო გზის მოწოდება რომლის მონტაჟიც მოხდება მესტიის მუნიციპალიტეტში. გაიზრდება სვანეთის ტურისტული მიმზიდველობა და შეიქმნება სრულიად ახალი სამთო სათხილამურო კურორტის განვითარებისათვის საბაზისო ადგილი სათხილამურო ტრასებისა და მთის ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და მოვლა-შენახვა ზემო სვანეთში პროექტის პროგრამული კოდი 25 03 11 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 03 - რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი პროგრამა მოიცავს, მესტიის მუნიციპალიტეტში, თეთნულდის მთაზე სათხილამურო ტრასებისა და მთის ინფრასტრუქტურის განვითარებას, რომლის მიზანია გაიზარდოს სვანეთის ტურისტული პოტენციალი. მესტიის მუნიციპალიტეტში, თეთნულდის მთაზე მოეწყობა 2014 წესლ დაწყებული 3 საბაგირო გზა და დამატებით 2 ერთეული ახალი საბაგირო გზის მშენებლობა დაიწყება და დასრულდება. სულ მესტიის მუნიციპალიტეტში მოეწყობა 5 საბაგირო გზა, სასრიალო ტრასები და მთის ინფრასტრუქტურა, შეიქმნება ინვესტორებისთვის სასურველი და ხელსაყრელი გარემო რათა მოხდეს ინვესტიციების განხორციელება და რეგიონის ტურისტული პოტენციალის ამაღლება ჭიათურის საბაგირო გზების რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის პროექტი (Government of France) პროექტის პროგრამული კოდი 25 03 12 16 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 03 - რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი აღნიშნული პროექტი მოიცავს ქალაქ ჭიათურაში საბაგირო სადგურის განახლებას რომელიც მოემსახურება ქალაქის 12 000 მაცხოვრებელს. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ჩატარდება ტრანსპორტირების კვლევა და დაიწყება პროექტირება დეტალური ინფორმაცია ხელშეკრულება ითვალისწინებს 13 200 000 ევროს გამოყოფას გადასახადების გარეშე, რომელიც მოემსახურება ქალაქ ჭიათურაში საბაგირო სადგურის რეაბილიტაციას და ოთხი მიმართულებით მოსახლეობის გადაადგილებისათვის მაღალი სტანდარტის უსაფრთხო საბაგიროების მოწყობას პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ქალაქ ჭიათურაში ახალი უსაფრთხო და კონფორტული საბაგიროების მოწყობა რომელიც წარმოადგენს სოციალურ პროექტს ქობულეთის წყალარინების პროექტი (EBRD, ORET) პროექტის პროგრამული კოდი 25 04 01 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 04 - წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი პროექტის აღწერა და მიზანი ქობულეთში კანალიზაციის გამწმენდი ახალი ნაგებობის მშენებლობა წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი (EIB) პროექტის პროგრამული კოდი 25 04 02 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 04 - წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი პროექტის აღწერა და მიზანი პროექტის მიზანს წარმოადგენს საქართველოს, 30 ქალაქში წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემის და მოსახელეობის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება 17 მცხეთის საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაციის პროექტი (EIB, EU) პროექტის პროგრამული კოდი 25 04 03 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 04 - წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი პროექტის აღწერა და მიზანი პროექტის ფარგლებში გათვალისწინებულია საქართველოს 28 ქალაქში წყალმომარაგების სისტემების განახლება/სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელება. პროგრამის განხორციელების ვადებია 2014-2016 წწ. პროგრამა მოიცავს როგორც სამშენებლო სამუშაოებს, ასევე საქონლის შეძენას საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიისათვის. პროექტების განხორციელება დაგეგმილია: სამეგრელო -ზემო სვანეთის და გურიის რეგიონი (ოზურგეთი; სენაკი; ხობი; აბაშა; იმერეთი); რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთის რეგიონი (თერჯოლა;ტყიბული;ბაღდათი; ზესტაფონი; ჭიათურა; ონი); კახეთი (თელავი კურდღელაური; ყვარელი; ახმეტა; გურჯაანი; სიღნაღი; წნორი; საგარეჯო; ლაგოდეხი) შიდა ქართლის რეგიონი (ქარელი; ხაშური; დუშეთი) ქვემო ქართლის რეგიონი (ბოლნისი; თეთრიწყარო; წალკა; სამცხე); ჯავახეთის რეგიონი ( ასპინძა; ახალციხე; წაღვერი; ლიკანი) მოსახლეობისათვის წყლის მიწოდების ხანგრძლივობის გაზრდა აღნიშნულ ქალაქებში, ოპერირების ხარჯების შემცირება, მოსახლეობისაგან წყლის მიწოდების და წყალანირების მომსახურების საფასურის ამოღების მაჩვენებლების გაუმჯობესება; წყალმომარაგების და წყალარინების მდგრადი ფუნქციონირება საკანალიზაციო სისტემების მდგრადი მართვის პროექტი (SIDA) პროექტის პროგრამული კოდი 25 04 04 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 04 - წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი პროექტის აღწერა და მიზანი პროექტის მიზანს წარმოადგენს ჩამდინარე წყლების მდგრადი განკარგვის ხელშეწყობა საქართველოში და ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობების ექსპერიმენტულად განხორციელება. პროექტი მოიცავს ქ. წყალტუბოს და ქ. თელავის კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობების რეაბილიტაციას. 18 პროგრამის ფარგლებში 2015 წელს გათვალისწინებულია: ქ. წყალტუბოს საკანალიზაციო ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა და ქ. თელავის საკანალიზაციო ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა; ტექნიკური დახმარება და საკონსულტაციო მომსახურებები. ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა (წყალმომარაგებისა და წყალარინების სექტორი) (ADB) პროექტის პროგრამული კოდი 25 04 05 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 04 - წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი სასმელი წყლის და წყალარინების სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია ქუთაისში, ფოთში, ანაკლიაში, მესტიასა და ურეკში. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია: ფოთი - სასმელი წყლის სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია ანაკლია - სასმელი წყლის და წყალარინების სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია მესტია - სასმელი წყლის და წყალარინების სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია ურეკი - სასმელი წყლის და წყალარინების სისტემების მშენებლობა ინფრასტრუქტურული პროექტების გარდა, გათვალისწინებულია კომპანიის თანამედროვე ტექნიკით აღჭურვა (ლაბორატორია, კანალიზაციის გამწმენდი მექანიზმი), სასმელი წყლის სექტორის განვითარება, ასევე, ფინანსდება პროექტირებისა და ტექნიკური ზედამხედველობის ხარჯები. პროგრამის სრულად დასრულების შემდეგ უზრუნველყოფილი იქნება სასმელი წყლის და წყალარინების სისტემების სრულყოფილი მუშაობა. იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა პროექტის პროგრამული კოდი 25 05 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა სახელმწიფო მხარდაჭერა და რეინტეგრაციის ხელშეწყობა პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 05 - იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი 19 პროექტის აღწერა და მიზანი როექტის მიზანს წარმოადგენს იძულებით გადაადგილებულ პირთა საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება და ქართულ საზოგადოებაში მათი ინტეგრაციისათვის ხელის შეწყობა პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის აღსრულების დაწესებულებებში არსებული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და საწარმოო ზონის შექმნა პროექტის პროგრამული კოდი 27 02 01 02 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 27 02 - სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმა პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს სასჯელაღსრულების დეპარტამენტი პროექტის აღწერა და მიზანი პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის სისტემაში არსებული ინფრასტრუქტურისა და პირობების გაუმჯობესების მიზნით განხორციელდება: - თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულების მშენებლობის გაგრძელება ოზურგეთის რაიონის სოფელ ლაითურში და ახალი (ორხევი) დაწესებულების მშენებლობის დაწყება; - რუსთავის N16 დაწესებულების ტერიოტორიაზე საწარმოო ზონის მშენებლობის დასრულება; - სარემონტო/სარეკონსტრუქციო სამუშაოების ჩატარება სასჯელაღსრულების არსებულ დაწესებულებებში; - ცალკეული დაწესებულებების აღჭურვა შესამაბამისი მანქანა-დანადგარებითა და ინვეტარით; - საზოგადოებრივი მისაღების აშენება N14 დაწესებულებაში; - გრძელვადიანი პაემნების ადგილი შექმნა N9 დაწესებულებაში; - ბათუმში სასჯელაღსრულების დაწესებულების საბადრაგო შენობის აშენება; საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფორმაციულ - საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა პროექტის პროგრამული კოდი 32 05 01 02 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი განათლება, მეცნიერება და პროფესიული მომზადება პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 32 05 - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს განათლების სისტემაში საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი 20 განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა, ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა; საქართველოს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში თანამედროვე სასწავლო გარემოს შექმნა შესაბამისი კომპიუტერული აღჭურვის უზრუნველყოფით. საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება პროექტის პროგრამული კოდი 32 05 02 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი განათლება, მეცნიერება და პროფესიული მომზადება პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 32 05 - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირების, ტერიტორიული ორგანოების, საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებების მშენებლობა - რეაბილიტაცია, საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, ინვენტარითა და ტექნიკით მომარაგება. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის პროგრამა პროექტის პროგრამული კოდი 33 04 02 02 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 33 04 - კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს არქიტექტურული კომპლექსების (ისტორიული დასახლებებისა და ქალაქების), კულტურული მემკვიდრეობის ცალკეული ნიმუშების დაცვა და რეაბილიტაცია; კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების ინფრასტრუქტურის მოწყობაგანვითარება. კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა/კომპლექსთა კონსერვაცია-რესტავრაცია, კერძოდ: გაგრძელდება სვანური კოშკების და მაჩუბის, სოფელ ჩაჟაშის, ვარძიის სამონასტრო კომპლექსის, ატენის სიონის, თბილისში მეტეხის ეკლესიის, სქურის, ბებრის ციხის, ანჩისხატის ეკლესიის, გელათის სამონასტრო კომპლექსის, დადიანების სასახლის, საფარის მთავარი ტაძრის და სამრეკლოს, აკვანებას წმინდა ბარბარეს ეკლესიის, ბეთანიის ღვთისმშობლის ტაძრის, თისელის, მუცოსა და მცხეთის მუზეუმის 21 რეაბილიტაცია;აგრეთვე დოლოჭოპისა და გეგუთის სასახლის კონსერვაცია; არმაზისხევის პიტიახშთა რეზიდენციის მოწესრიგება-კონსერვაცია.დაიწყება: წმინდა ნინოს სახელობის სახელობის ბოდბის დედათა მონასტრის, თბილისის ლურჯი მონასტრის, საროს, ნოქალაქევის ორმოცმოწამეთას, ერტაწმინდას, ყინცვისის ღვთისმშობლის ტაძრის, სათხისა და აჭის სამონასტრო კომპლექსის, დოდოსრქის სამონასტრო კომპლექსის, წალკის საკათედრო ტაძრის, გოსტიბეს სამების ეკლესიის, სოფელი საბუე, იანე ნათლისმცემლის სამობნასტრო კომპლექსის რეაბილიტაცია; უჯარმის კომპლექსის კონსერვაცია და სხვა. ისტორიულ-კულტურული ღირებულების მქონე მასშტაბური ძეგლების რეაბილიტაცია, რომელთა შორისაა მსოფლიო მემკვიდრეობისა და ეროვნული მნიშვნელობის ძეგლები. სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა პროექტის პროგრამული კოდი 35 04 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი ხელმისაწვდომი ხარისხიანი ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 35 04 - სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი ხარისხიან სამედიცინო სერვისებზე გეოგრაფიული და ფინანსური ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად, სხვადასხვა სამედიცინო დაწესებულებების რეაბილიტაცია/აღჭურვა, ასევე ახალი სამედიცინო დაწესებულებების მშენებლობა; ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიეროპრაქტიკული ცენტრის შენობის რეაბილიტაცია/რეკონსტრუქციის სამუშაოების თანადაფინანსება, რაც, თავის მხრივ, ხელს შეუწყობს არსებული სერვისების ხარისხის გაუმჯობესებას. მოსახლეობის ელექტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესება პროექტის პროგრამული კოდი 36 01 02 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 36 01 - ენერგეტიკის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი პროგრამა მოიცავს გაზიფიცირების მე-2 ეტაპის სამუშაოების დაწყებას, კერძოდ: საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში (იმერეთის, კახეთის, შიდა და ქვემო ქართლის, 22 სამეგრელოს, რაჭის, გურიისა და სამცხე-ჯავახეთის) გაზის გარეშე არსებული სოფლების (დაახლოებით 113 სოფელი) გაზიფიცირებას. დამონტაჟებული იქნება დაახლოებით 300 კმ სიგრძის სხვადასხვა დიამეტრის (90-160 მმ) გაზის მილები. მოხდება სოფლების სრული დაქსელვა, რაც საშუალებას მოგვცემს 32 904 აბონენეტისათვის ხელმისაწვდომი გახდეს გაზის მიწოდება. პროექტის რეალიზაციის შედეგად საქართველოში ძირითადად გადაწყვეტილ იქნება ბუნებრივი აირის გარეშე არსებული აღნიშნული რეგიონების სოფლების გაზიფიცირების საკითხი. ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EIB, EU) პროექტის პროგრამული კოდი 36 02 01 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 36 02 - ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი 90 -იან წლებში აფხაზეთში შექმნილი მდგომარეობის გამო დაზიანდა ვარდნილჰესი 1-ის როგორც აგრეგატების, ასევე გამყვანი არხი, კაშხლის ინფრასტრუქტურა და სხვა კვანძები. წინა წლებში ჩატარდა აგრეგატების და ქვესადგურის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.ჰესის გამყვანი არხის, კაშხლის გვირაბისა და სხვა კვანძების რეაბილიტაცია. კერძოდ: წყალსატარი გზების, ზედაპირული წყალსაშვის ფარებისა და ამწე მექანიზმების რეაბილიტაცია, კაშხლის ნაგავდამჭერი გისოსების რეაბილიტაცია, წყალმიმღების მუშა ფარების ამწე მექანიზმების რეაბილიტაცია, ჯოჯგინა ამწეების (ორი) აღდგენა, სადაწნეო მილსადენებზე კომპენსატორების აღდგენა, მილსადენების ანტიკოროზიული სამუშაოები და სხვა. პროექტის დასრულების ვადაა 2015 წელი. 2015 წელს შესრულდება წყალსატარი გზების რეაბილიტაცია, ზედაპირული წყალსაშვის ფარებისა და ამწე მექანიზმების რეაბილიტაცია, კაშხლის ნაგავდამჭერი გისოსების რეაბილიტაცია, წყალმიმღების მუშა ფარების ამწე მექანიზმების რეაბილიტაცია, ჯოჯგინა ამწეების (ორი) აღდგენა, სადაწნეო მილსადენებზე კომპენსატორების აღდგენა, მილსადენების ანტიკოროზიული სამუშაოები ვარდნილჰესი 1-ის გამყვანი არხის რეაბილიტაცია, კერძოდ: აღსადგენია დაზიანებული ბეტონის ძირი და ფერდები, გასამაგრებელია არხის მარჯვენა ფერდი, გასაწმენდია არხი ნატანისაგან. შესაძენია და დასამონტაჟებელია კაშხლის მონიტორინგის სისტემა, აღსადგენია კაშხლის სიღრმული წყალსაგდები და გვირაბი. რეაბილიტაცია უნდა 23 ჩაუტარდეს კაშხლის დამხმარე კვანძებს. აგრეთვე, განხორციელდება ვარდნილჰესი 2-ის სარეგულირებელი ფარების რეაბილიტაცია. 23 კმ სიგრძის გამყვანი არხის (ვარდნილი 1დან შავი ზღვის შესართავამდე) ნატანისაგან გაწმენდა და სხვა. რეგიონული ელექტროგადაცემის გაუმჯობესების პროექტი (ADB) პროექტის პროგრამული კოდი 36 03 01 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 36 03 - სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი პროექტი წარმოადგენს საქართველოს ენერგეტიკული სექტორის განვითარების გეგმის განუყოფელ ნაწილს და მისი კომპონენტები შერჩეულია სსე-ს საინვესტიციო პრიორიტეტების შესაბამისად. პროექტის მიზანია რეგიონში ელექტროენერგიით ვაჭრობის ხელშეწყობა, არსებული ქვესადგურების რეაბილიტაციისა და ახალი ქვესადგურის მშენებლობის გზით. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი დასრულდება საპროექტო სამუშაოები, მომზადდება სატენდერო დოკუმენტაცია და გამოცხადებულ იქნება შესაბამისი სამშენებლო-სარეკოსტრუქციო სამუშაოების შესრულებაზე სათანადო ტენდერები. განთავსდება შესაბამისი შეკვეთები ქარხანადამამზადებლებში ტექნიკური მოწყობილობების დამზადება-მოწოდებაზე. პროექტის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები:1) ახალი 220/110 კვ ქვესადგურის „ხორგა“ მშენებლობა;2) 500/220/110 კვ ქვესადგურის „ქსანი“ რეაბილიტაცია;3) 220/110კვ ქვესადგურის „მარნეული“ რეაბილიტაცია-გაფართოება 500 კვ ფართით;4) 220/110 კვ „მენჯის“ ქვესადგურში ძალოვანი ტრანსფორმატორის შეცვლა;5) სამუშაოების ზედამხედველი კონსულტანტის შერჩევა. ჯვარი ხორგა ელექტროგადამცემი ხაზი (EBRD, EC, KfW) პროექტის პროგრამული კოდი 36 03 02 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 36 03 - სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის და გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით მიმდინარეობს ჯვარში ახალი 500/220კვ 24 ქვესადგურისა და დაახლოებით 70კმ საერთო სიგრძის შესაბამისი ახალი გადამცემი ხაზების მშენებლობა, რომელიც წარმოადგენს სსე-ის ერთ-ერთ მთავარ საინვესტიციო პრიორიტეტს. პროექტის განხორციელების ზედამხედველობას, მონიტორინგსა და კონტროლს უზრუნველყოფს სსე-ის შვილობილი კომპანია “ენერგოტრანსი”. დასრულდება საპროექტო სამუშაოები, მომზადდება სატენდერო დოკუმენტაცია და გამოცხადებულ იქნება შესაბამისი სამშენებლო-სარეკოსტრუქციო სამუშაოების შესრულებაზე სათანადო ტენდერები. განთავსდება შესაბამისი შეკვეთები ქარხანადამამზადებლებში ტექნიკური მოწყობილობების დამზადება-მოწოდებაზე. საპროექტო ღონისძიებები მოიცავს:• პაკეტი “ა” – 500/220კვ ქვესადგურის მშენებლობა ჯვარში;• პაკეტი “ბ” – 220კვ ეგხ–ს მშენებლობა ქს ჯვარი – ქს ხორგა (60კმ) და არსებული 500კვ ეგხ კავკასიონის შეჭრას ქს ჯვარში (8 კმ);• პაკეტი „გ“-საკონსულტაციო მომსახურების შესყიდვა-ზედამხედველობა;• პაკეტი „დ“-სპეც. მანქანებისა და იარაღების შესყიდვა. 220კვ "ახალციხე-ბათუმი" ხაზის მშენებლობა (WB) პროექტის პროგრამული კოდი 36 03 03 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 36 03 - სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი ახალციხისა და ბათუმის ქვესადგურების დამაკავშირებელი 220 კვ-იანი ორჯაჭვიანი საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა მიზნად ისახავს ქვეყნის სამხრეთდასავლეთ ნაწილში ელექტროსისტემის გაძლიერებას. პროექტის ფარგლებში განხორციელდება:- ორჯაჭვა 220 კვ ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა;- ხაზის სიგრძე 150 კმ-ია, დამონტაჟდება დაახლოებით 500 ანძა;გამტარუნარიანობა 350 მგვტ; განხორციელების შედეგად შესაძლებელი გახდება მდინარე აჭარის წყალზე ასაშენებელი ჰიდროელექტროსადგურების კასკადის გამომუშავებული ელექტროენერგიის სისტემაში შეყვანა (ჯამში 360 მგვტ). ახალი ელექტროგადამცემი ხაზი უზრუნველყოფს რეგიონში ელექტროენერგიის სტაბილურ მიწოდებას, შეამცირებს ელექტროენერგიის გათიშვების შემთხვევებს, შესაძლებელი იქნება ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ ელექტროენერგიაზე მზარდი მოთხოვნების დაკმაყოფილება. ხაზის საშუალებით ასევე მოხდება მდინარე აჭარისწყალზე დაგეგმილი შეახევის 178 მგვტ-იანი და კორომხეთის 150 მგვტ-იანი 25 ჰესების მიერთება სახელმწიფო ენერგოსისტემასთან. სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია და ტექნიკის შეძენა პროექტის პროგრამული კოდი 37 01 03 01 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი სოფლის მეურნეობა პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 37 01 - სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონში სარწყავი და დამშრობი სისტემების რეაბილიტაცია და წყალსაცავების მშენებლობა. სამელიორაციო დანიშნულების ტექნიკის, სატრანსპორტო საშუალებების, მანქანამექანიზმებისა და მოწყობილობების შეძენა, სამელიორაციო ობიექტებზე საექსპლუატაციო და სარეაბილიტაციო სამუშაოების საწარმოებლად. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი საირიგაციო სისტემების სარეაბილიტაციო ღონისძიებები: - მერეთის თემის სოფლების: მერეთის, გეგუთიანთკარის, ზარდიაანთკარის და კოშკას სავარგულების სარწყავი წყლით უზრუნველყოფა წყლის თვითდინებით და სტაციონალური სატუმბი სადგურის მოწყობით; - ზეღდულეთის თემის სოფლების კირბალის და ბერშუეთის სავარგულების სარწყავი წყლით უზრუნველყოფა სტაციონალური სატუმბი სადგურის მოწყობით; - ხრამის სარწყავი სისტემის ზონაში ლეჟბადინის მასივზე სარწყავი არხის აღდგენარეაბილიტაცია; - მარნეულის მუნიციპალიტეტში არსებული ახალი სადახლოს სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის აღდგენა-რეაბილიტაცია(მეორე რიგი); - ცისკრის და ბაგრატის არხების სარწყავი სისტემების მაგისტრალური არხების I და სხვა რიგის გამანაწილებლების და შიდასამეურნეო ქსელის რეაბლიტაცია; - მთის არხის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის, I და სხვა რიგის გამანაწილებლების და შიდასამეურნეო ქსელის რეაბილიტაცია; - დებედას არხის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის I და სხვა რიგის გამანაწილებლების და შიდასამეურნეო ქსელის რეაბილიტაცია, მდინარე დებედაზე უკაშხლო, გვერდითი წყალაღების სათავე ნაგებობის მოწყობით; - იმირასანის და ზედა არხის სარწყავი სისტემის სათავე ნაგებობების, მაგისტრალური არხების, I და სხვა რიგის გამანაწილებლების და შიდასამეურნეო სარწყავი ქსელის რეაბილიტაციის (II ეტაპი); - დმანისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე იაკუბლოს წყალსაცავის კაშხლის 26 ფილტრაციის საწინააღმდეგო ღონისძიებები; - დმანისი-განთიადის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის, I და სხვა რიგის გამანაწილებლების, იაკუბლოს და პანტიანის წყალსაცავების სათავე ნაგებობების, შემავსებელი და წყალმიმყვანი არხების და მათზე არსებული ჰიდროტექნიკური ნაგებობების რეაბილიტაცია II ეტაპი; - სოფ. ერისიმედის სარწყავი სისტემის და სადრენაჟო-საკოლექტორო ქსელის (ორმხრივი რეგულირება) რეაბილიტაცია; - სოფელ მაღაროსთან ვაზის სანერგე მეურნეობის ფართობის თვითდინებით მორწყვა მდინარე ივრიდან; - „ზილიჩა-I“ მასივზე სოფ. სამთაწყაროს მექანიკური მორწყვის სარწყავი სისტემის აღდგენა-რეაბილიტაცია; - „ზილიჩა-I“ მასივზე სოფ. ფიროსმანის მექანიკური მორწყვის სარწყავი სისტემის აღდგენა-რეაბილიტაცი, მდინარე ალაზანზე ახალი სატუმბი სადგურის მოწყობით; - ალმალო-მუჯახეთის სარწყავი სისტემის სათავე ნაგებობის, მაგისტრალური არხის, I და სხვა რიგის გამანაწილებლების და შიდასამეურნეო ქსელის რეაბლიტაცია; - აჯამეთის სარწყავი სისტემის სათავე ნაგებობის, წყალმიმღების, სალექარის, მაგისტრალური არხის, I და სხვა რიგის გამანაწილებლების და შიდასამეურნეო ქსელის რეაბლიტაცია; - მაშველის სარწყავი სისტემას მაგისტრალური არხის გ-1-8 (პკ 0+00-დან პკ 32+00-მდე), გ1-9, გ-1-10, გ-1-10-1 და გ-1-11 გამანაწილებლების, გეგუთის არხის (გ-2-7 გამანაწილებლებიდან ბოლომდე), გ-2-2, გ-2-3, გ-2-5, გ-2-6, გ-2-7 და მათი მეორე და სხვა რიგის გამანაწილებლების და შიდასამეურნეო სარწყავი ქსელის (II რიგი) რეაბილიტაცია; - ხონი-სამტრედიის სარწყავი სისტემის სათავე ნაგებობის აღდგენა-რეაბილიტაცია; - წყალსაცავებზე და საირიგაციო სისტემებზე ჰიდრომეტრული ქსელის და საინფორმაციო და დისტანციური მართვის სისტემების მოწყობა. დამშრობი (სადრენაჟო) სისტემების სარეაბილიტაციო სამუშაოები: - რიონი-ხობის მდინარეთა შორის მასივზე ჭალადიდის დამშრობის სისტემის მაგისტრალური წყალგამყვანი არხის, პირველი და სხვა რიგის წყალშემკრები კოლექტორების, შიდასამეურნეო არხების, არსებული #1 და #2 სატუმბი სადგურების რეაბილიტაცა - I რიგი; - ქვემო ალაზნის სარწყავი სისტემის ზონაში ალაზნისპირა მიწების დამშრობი სისტემის რეაბილიტაცია გურჯაანის და სიღნაღის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიაზე I რიგი; - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მიწების დამშრობი სისტემის რეაბილიტაცია I რიგი. განხორციელდება 4 წყალსაცავის მშენებლობა, კერძოდ: - ზემო სამგორის სარწყავ სისტემაზე არხაშენის (ჩუმათხევის) წყალსაცავი; - მდინარე თეძამზე წყალსაცავი;3. ნარეკვავის წყალსაცავის კაშხლის და კატასტროფული წყალსაგდების აღდგენა-რეაბილიტაცია; - დმანისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე იაკუბლოს წყალსაცავის კაშხლის ფილტრაციის საწინააღმდეგო ღონისძიებები. განხორციელდება სარეაბილიტაციო ობიექტების პროექტირება (ექსპერტიზა და 27 ზედამხედველობა) და შეძენილ იქნება შემდეგი სახის ტექნიკა: ბულდოზერი - 2 ერთეული, ავტოგრეიდერი - 2 ერთეული, ავტოკრანი (გასაშლელი ისრით) - 4 ერთეული, თვითდამტვირთველი (გასაშლელი ისრით) - 4 ერთეული, ხის და ბუჩქების საჭრელი მექანიზმი - 2 ერთეული. აჭარის მყ არი ნ არჩენებ ის პროექტი (E BRD) აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD) პროექტის პროგრამული კოდი 58 10 03 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახდელები პროექტი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 58 10 - დონორების მიერ დაფინანსებული საერთო სახელმწიფოებრივი გადასახდელები პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი პროექტის განხორციელების არეალს შეადგენს ქალაქი ბათუმი ქობულეთისა და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტებთან ერთად. პროექტი მიზნად ისახავს მყარი ნარჩენების მართვას აჭარის მთელს ტერიტორიაზე. ვინაიდან პროექტის განხორციელების უბანში მყარი ნარჩენების წარმოქმნის ძირითადი მიზეზებია აჭარის მოსახლეობის ზრდა, ტურიზმისა და ეკონომიკის განვითარება - აუცილებელია მყარი ნარჩენების მართვის მიზნით შესაბამისი ღონისძიებების გატარებას, კერძოდ პროექტი გულისხმობს: • ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ცეცხლაურში სანიტარული ნაგავსაყრელის პოლიგონის მოწყობას არასახიფათო ნარჩენების შესახებ ევროკავშირის 99/31/EC დირექტივის თანახმად; • სტანდარტებთან შეუსაბამო ნაგავსაყრელის დახურვას ან აღდგენას; პროექტის ფარგლებში დონორის მიერ კრედიტის სახით მიღებული სახსრების გადასესხება ხორციელდება პროექტის განმახორციელებელ აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაზე. ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (III ფაზა) (EU, KfW) პროექტის პროგრამული კოდი 58 10 04 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახდელები პროექტი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 58 10 - დონორების მიერ დაფინანსებული საერთო სახელმწიფოებრივი გადასახდელები 28 პროექტის განმახორციელებელი საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი ქ. ბათუმის ბათუმის I ზონაში და ჩაქვი-მახინჯაური-მწვანე კონცხის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია; ქ. ბათუმის I, III და IV ზონის წყალარინების სისტემის რეაბილიტაცია და გაფართოება; მოსახლეობისათვის უწყვეტი და მოთხოვნაზე დაფუძნებული ჰიგიენურად საიმედო წყალმომარაგება, ქალაქში დატბორვის პრობლემის აღმოფხვრა, ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება.ქალაქში არსებული ღია და დახურული სანიაღვრე არხების რეკონსტრუქცია. პროექტის ფარგლებში დონორის მიერ კრედიტის სახით მიღებული სახსრების გადასესხება ხორციელდება პროექტის განმახორციელებელ შესაბამის ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულზე (თვითმმართველი ქალაქი ბათუმი). 29
სხვა
ინფორმაცია 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამების და ღონისძიებების ფარგლებში ეკონომიკური კლასიფიკაციის „სხვა ხარჯების“ მუხლიდან განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ ზოგადი განათლება 39.1% რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია 16.1% სხვადასხვა ღონისძიებები 14.1% იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა 1.4% საგანმანათლებლო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება 1.5% ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის მშენებლობარეაბილიტაცია/სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება 1.6% უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო კვლევების პროგრამა 11.5% აგროსექტორის განვითარება/ხელშეწყობა, მცირემიწიან ფერმერთა საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის ღონისძიებები 4.6% საქართველოს პრეზიდენტის და საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდები 4.7% წყალმომარაგებისა და საკანალიზაციო ინფრასტრუქტურის აღდგენარეაბილიტაცია 5.4% 2 კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი განმარტება 01 00 საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები 175.0 175.0 0.0 0.0 01 01 საკანონმდებლო საქმიანობა 169.0 169.0 0.0 0.0 01 02 საბიბლიოთეკო საქმიანობა 3.5 3.5 0.0 0.0 2.5 2.5 0.0 0.0 60.0 60.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 12.0 12.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 01 03 02 00 03 00 ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირება საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი 04 00 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია 05 00 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 06 00 საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 06 01 06 03 06 04 01 06 04 02 07 00 5,953.0 5,953.0 0.0 0.0 350.0 350.0 0.0 0.0 12,808.0 12,808.0 0.0 0.0 საარჩევნო გარემოს განვითარება 20.0 20.0 0.0 0.0 საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარების და სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა 3.0 3.0 0.0 0.0 8,523.0 8,523.0 0.0 0.0 4,262.0 4,262.0 0.0 0.0 75.0 75.0 0.0 0.0 პოლიტიკური პარტიების დაფინანსება პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის განვითარება საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 08 00 საქართველოს უზენაესი სასამართლო 80.0 80.0 0.0 0.0 09 00 საერთო სასამართლოები 574.0 574.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი სატრანსპორტო საშუალებების და პერსონალის დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები სატრანსპორტო საშუალებების და პერსონალის დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები სატრანსპორტო საშუალებების და პერსონალის დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები პოლიტიკური პარტიების დაფინანსება პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის განვითარების ხელშეწყობა სატრანსპორტო საშუალებების და პერსონალის დაზღვევის ხარჯი, სატრანსპორტო საშუალებების და პერსონალის დაზღვევის ხარჯი, 3 კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი განმარტება 09 01 საერთო სასამართლოების სისტემის განვითარება და ხელშეწყობა 396.0 396.0 0.0 0.0 პერსონალის დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 09 02 მოსამართლეებისა და სასამართლოს თანამშრომლების მომზადებაგადამზადება 178.0 178.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, სტიპენდიები 10 00 საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 27.0 27.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები 13 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქ ქუთაისში 10.0 10.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 14 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში 6.0 6.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 5.0 5.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 12.0 12.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 16 00 20 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 21 00 დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 7.0 7.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 22 00 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 4.0 4.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 4 კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი განმარტება 23 00 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 1,070.0 1,070.0 0.0 0.0 23 01 01 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 290.0 290.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, 23 03 ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია 766.0 766.0 0.0 0.0 პერსონალის დაზღვევის ხარჯი, 23 04 ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური უზრუნველყოფა 10.0 10.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, 23 05 საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება 4.0 4.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, 24 00 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 8,691.0 8,691.0 0.0 0.0 24 01 01 01 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 40.0 40.0 0.0 0.0 24 01 02 01 სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 35.0 35.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, 24 01 02 03 სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების დაცვის ღონისძიებები 300.0 300.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 24 01 03 01 სსიპ - მეწარმეობის განვითარების სააგენტო 5.0 5.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 24 01 05 01 სსიპ - საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო 2.0 2.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 24 01 05 02 საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ხელშეწყობა 24 02 24 05 01 4,250.0 4,250.0 0.0 0.0 ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება 2.0 2.0 0.0 0.0 სსიპ - ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია 10.0 10.0 0.0 0.0 Fablab-ების (სამრეწველო ინოვაციების ლაბორატორიები) შექმნა საქართველოს 2 ქალაქში (ქუთაისი, ბათუმი), აქსელერატორის ფორმირება (20 Start-up-ი დამწყები მეწარმისათვის), ტექნოპარკის აღჭურვა (კრეატიული ინდუსტრიების Advanced ლაბორატორია, მიკროელექტრონიკის Advanced ლაბორატორია, დრონების Advanced ლაბორატორია ) და ტექნოპარკის ლაბორატორიების განახლება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, 5 კოდი 24 06 24 07 დასახელება საქართველოს მიერ საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების ფარგლებში საქართველოს აეროპორტებში "გათავისუფლებული ფრენების" მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება (მათ შორის, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა) ბაქო - თბილისი - ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობისათვის მარაბდა - ახალქალაქი - კარწახის მონაკვეთზე კერძო საკუთრებაში არსებული მიწების გამოსყიდვაკომპენსაცია სულ 4,000.0 საბიუჯეტო სახსრები 4,000.0 გრანტი 0.0 კრედიტი განმარტება 0.0 საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების ფარგლებში საქართველოს აეროპორტებში საჰაერო ხომალდების აფრენა-დაფრენისათვის საჭირო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება ბაქო - თბილისი - ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობისათვის მარაბდა - ახალქალაქი - კარწახის მონაკვეთზე კერძო საკუთრებაში არსებული მიწების გამოსყიდვა- კომპენსაციის ხარჯი 10.0 10.0 0.0 0.0 პერსონალის დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, 24 08 01 სსიპ - სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო - ტექნიკური ცენტრი დელტა 25.0 25.0 0.0 0.0 24 08 03 სსიპ - სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა ტექნიკის ინსტიტუტი 4.0 4.0 0.0 0.0 24 08 04 24 08 05 სსიპ - რაფიელ დვალის მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი 3.0 3.0 0.0 0.0 სსიპ - ინსტიტუტი ოპტიკა 1.0 1.0 0.0 0.0 24 08 06 სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი 4.0 4.0 0.0 0.0 25 00 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 241,473.0 43,693.0 14,420.0 183,360.0 30.0 30.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, 3.0 3.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, 40.0 40.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, 25 01 01 25 01 02 25 02 01 01 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს აპარატი სსიპ – ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრი საავტომობილო გზების დეპარტამენტის აპარატი საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები 6 კოდი 25 02 03 06 25 03 01 25 03 02 25 03 03 25 03 04 დასახელება აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის ზესტაფონი–ქუთაისი– სამტრედიის მონაკვეთის მშენებლობარეკონსტრუქცია (JICA) საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ განსახორციელებელი პროექტები რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი (I ფაზა) (WB) რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტის დამატებითი დაფინანსება (WB) მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამა (ADB) 25 03 05 რეგიონალური განვითარების პროექტი I ნაწილი (კახეთი) (WB) 25 03 06 25 04 02 რეგიონალური განვითარების პროექტი II (იმერეთი) (WB) რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB) წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი (EIB) 25 04 03 25 04 04 25 03 07 25 05 01 25 05 02 26 00 საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 1,000.0 500.0 0.0 500.0 9,900.0 9,900.0 0.0 0.0 80.0 0.0 0.0 80.0 150.0 20.0 0.0 130.0 100,020.0 15,270.0 0.0 84,750.0 16,000.0 3,000.0 0.0 13,000.0 სულ 20,000.0 4,000.0 0.0 16,000.0 27,650.0 500.0 0.0 27,150.0 2,050.0 300.0 0.0 1,750.0 მცხეთის საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაციის პროექტი (EIB, EU) 56,000.0 8,800.0 7,200.0 40,000.0 საკანალიზაციო სისტემების მდგრადი მართვის პროექტი (SIDA) 5,050.0 730.0 4,320.0 0.0 500.0 500.0 0.0 0.0 3,000.0 100.0 2,900.0 0.0 1,698.5 1,698.5 0.0 0.0 დევნილთა სახლების მშენებლობა/რეაბილიტაცია (ევროკავშირი) იძულებით გადაადგილებულ პირთა საცხოვრებელი სახლების გადაუდებელი რეაბილიტაცია დასავლეთ საქართველოში (KfW) საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო განმარტება დონორის დაფინანსებული სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები და მათი თანადაფინანსება 7 კოდი 26 01 26 02 26 03 26 04 26 05 26 07 დასახელება სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ შორის, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება გამოძიებაზე ზედამხედველობის, სახელმწიფო ბრალდების მხარდაჭერის, დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლისა და პრევენციის პროგრამა ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის, მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა იუსტიციის სამინისტროს სისტემის თანამშრომელთა გადამზადება და სასწავლო ცენტრის განვითარება ელექტრონული მმართველობის განვითარება დანაშაულის პრევენცია და ინოვაციური პროგრამები 27 00 საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო 27 01 პენიტენციური სისტემის პოლიტიკის შემუშავება და მართვა 27 02 01 01 ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა ყოფითი და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება 27 02 02 27 03 სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი განმარტება 346.0 346.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა, გასაცემი გრანტები (დანაშაულის პრევენციის, განრიდების, მედიაციის, სოციალური რეაბილიტაციის, სამოქალაქო აქტივობის საკითხებზე), საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, 1,200.0 1,200.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების და პერსონალის დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები 20.0 20.0 0.0 0.0 შენობა-ნაგებობის და სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯები 127.5 127.5 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, იუსტიციის სამინისტროს სისტემის თანამშრომელთა სწავლის საფასური 2.0 2.0 0.0 0.0 3.0 3.0 0.0 0.0 2,582.0 2,582.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 40.0 40.0 0.0 0.0 2,500.0 2,500.0 0.0 0.0 სრულყოფილი პრობაციის სისტემა 30.0 30.0 0.0 0.0 სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემისათვის თანამშრომელთა მომზადება და პროფესიული განვითარება 4.0 4.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯები, სასამართლოს მიერ დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები სატრანსპორტო საშუალებების და პერსონალის დაზღვევის ხარჯები, სასამართლოს მიერ დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯები, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯები, 8 კოდი 27 04 28 00 დასახელება ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა უზრუნველყოფა ეკვივალენტური სამედიცინო მომსახურებით საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 8.0 8.0 0.0 0.0 42.0 42.0 0.0 0.0 სულ განმარტება 28 01 01 01 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს აპარატი 40.0 40.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯები, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები 28 02 მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში 2.0 2.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯები 29 00 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 11,273.0 11,273.0 0.0 0.0 29 01 01 29 02 01 29 02 02 შეიარაღებული ძალების მზადყოფნის შენარჩუნება საწყისი სამხედრო განათლების განვითარება უმაღლესი სამხედრო განათლების განვითარება სსიპ გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი 10,801.0 10,801.0 0.0 0.0 პერსონალის დაზღვევის ხარჯი 10.0 10.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, 438.0 438.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, სტიპენდიები 15.0 15.0 0.0 0.0 შენობა-ნაგებობის დაზღვევის ხარჯები სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 29 03 01 29 04 30 00 30 01 30 02 01 01 30 03 01 30 04 კიბერუსაფრთხოების უზრუნველყოფა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო საზოგადოებრივი წესრიგი, სახელმწიფო საზღვრის დაცვა და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება დაცვის პოლიციის ცენტრალური აპარატი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემის მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურეობით უზრუნველყოფა 9.0 9.0 0.0 0.0 21,002.0 21,002.0 0.0 0.0 17,220.0 17,220.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების და პერსონალის დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, დაჯილდოების ხარჯი 255.0 255.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების და პერსონალის დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები 451.0 451.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების და პერსონალის დაზღვევის ხარჯი, სპორტული კლუბის დაფინანსების ხარჯი 70.0 70.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების და პერსონალის დაზღვევის ხარჯი 9 კოდი 30 05 30 06 დასახელება სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნა და მართვა სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლება საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 6.0 6.0 0.0 0.0 პერსონალის დაზღვევის ხარჯი, სასამათლოს მიერ დაკისრებული თანხები 3,000.0 3,000.0 0.0 0.0 პერსონალის დაზღვევის ხარჯი 288.0 288.0 0.0 0.0 პერსონალის დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, 663,757.0 622,087.0 41,670.0 0.0 სულ განმარტება 31 00 საქართველოს დაზვერვის სამსახური 32 00 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 32 01 01 განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება 40.0 40.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 32 01 02 განათლების სფეროში სამინისტროს პოლიტიკის განხორციელების ხელშეწყობა 5.0 5.0 0.0 0.0 საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, 32 01 03 32 02 01 განათლების ხარისხის განვითარება და მართვა ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსება სსიპ – მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის აპარატი 10.0 10.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, 430,000.0 430,000.0 0.0 0.0 ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების ვაუჩერული დაფინანსება 22.0 22.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა 32 02 02 01 32 02 02 02 სსიპ – მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის პროგრამები 725.0 725.0 0.0 0.0 32 02 03 უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა 7,315.0 7,315.0 0.0 0.0 32 02 04 წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება 121.0 121.0 0.0 0.0 ინგლისური ენის მოხალისე პედაგოგების ჯანმრთელობის დაზღვევა; მაგისტრანტების დაფინანსება, რომლებიც ერთი სასწავლო წლის განმავლობაში მუშაობდნენ სკოლებში და წარმატებით ჩააბარეს ერთიანი სამაგისტრო გამოცდები; ინგლისური, ფრანგული და გერმანული ენების მასწავლებლების ორ კვირიანი სტაჟირება შესაბამისი ქვეყნის ენების ინსტიტუტში; ფიზიკის მასწავლებლების სტაჟირება ცერნის ლაბორატორიაში. მანდატურების შრომის ანაზღაურების და დაზღვევის ხარჯები, სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება 10 კოდი 32 02 05 32 02 06 დასახელება განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვების საგანმანათლებლო და საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა და ინკლუზიური განათლების განვითარება მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 300.0 300.0 0.0 0.0 15,000.0 15,000.0 0.0 0.0 სულ განმარტება შესაბამისი საჯარო სკოლების დაფინანსება, ინტეგრირებული კლასების კუთხით მოსწავლეების სასკოლო სახელმძღვანელოებითა და რვეულებით უზრუნველყოფა აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში არსებული ქართული სკოლებისა და საზღვარეთ ქართული საკვირაო სკოლების სახელმძღვანელოებით, ასევე მოსწავლეთა გაკვეთილზე დასწრების აღრიცხვის ჟურნალებით უზრუნველყოფა 32 02 12 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა 270.0 270.0 0.0 0.0 32 03 01 პროფესიული განათლების ხელმისაწვდომობის და ხარისხის გაუმჯობესება 18,000.0 18,000.0 0.0 0.0 პროფესიული დაწესებულებების ვაუჩერული დაფინანსება 32 03 02 ეროვნული უმცირესობების პროფესიული გადამზადება 5.0 5.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები 32 03 03 განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა 5.0 5.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა, 32 04 01 გამოცდების ორგანიზება 15.0 15.0 0.0 0.0 32 04 02 01 სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა 25,575.0 25,575.0 0.0 0.0 32 04 02 02 02 სსიპ – ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი 3.0 3.0 0.0 0.0 სახელობითი სტიპენდიები 32 04 02 05 მეცნიერების აღდგენა და განვითარება 25,000.0 25,000.0 0.0 0.0 სამეცნიერო კვლევების დაფინანსება 32 04 03 01 სახელმწიფო სასწავლო გრანტი 72,500.0 72,500.0 0.0 0.0 სახელმწიფო სასწავლო გრანტი 32 04 03 02 სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტი 4,500.0 4,500.0 0.0 0.0 სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტი 32 04 03 03 11 სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს 4,500.0 4,500.0 0.0 0.0 ბაკალავრიატის წარჩინებული სტუდენტების სახელმწიფო სტიპენდიები სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა, საგრანტო კონკურსების საფუძველზე სამეცნიერო კვლევების დაფინანსება 11 კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი განმარტება 32 04 03 04 პროგრამა „ცოდნის კარი“ 1,163.0 1,163.0 0.0 0.0 სტუდენტების ხელშეწყობის (მათ შორის საზღვარგარეთ სწავლის ღირებულება) ხარჯები 32 05 საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება 17,013.0 17,013.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა, საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეაბილიტაცია-აღჭურვა, საპროექტო სამუშაოები 32 06 ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს 41,670.0 0.0 41,670.0 0.0 დონორის დაფინანსებული სხვადასხვა პროექტები 33 00 საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო 19,289.0 19,289.0 0.0 0.0 33 01 საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა 40.0 40.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა, ჯილდოს გაცემა, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები 33 02 01 13 სსიპ – საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრი 3,560.0 3,560.0 0.0 0.0 კინოფილმების გადაღების და წარმოების ხელშეწყობა 33 02 01 28 სსიპ - ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრი 536.0 536.0 0.0 0.0 გამოცემების ხელშეწყობა 33 02 01 29 სსიპ - ჩერქეზული (ადიღეური) კულტურის ცენტრი 1.0 1.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 33 02 01 33 ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა 33 02 01 34 ღონისძიებებისა და რეგიონებში კულტურის მხარდაჭერის პროგრამა 33 02 02 საერთაშორისო კულტურული ურთიერთობებისა და ქართული კულტურის პოპულარიზაციის პროგრამა 33 02 03 სახალხო არტისტების, სახალხო მხატვრებისა და ლაურეატების 1,320.0 1,320.0 0.0 0.0 755.0 755.0 0.0 0.0 4,810.0 4,810.0 0.0 0.0 946.0 946.0 0.0 0.0 თეატრების, მუსიკალური ორგანიზაციების პროექტების მხარდაჭერა და თანადაფინანსება, კონკურსებში გამარჯვებული და წარჩინებული სტუდენტების სწავლის დაფინანსება, ჯილდოს გაცემა, წიგნების გამოცემის ხელშეწყობა და თანადაფინანსება, კინოპროექტების,კონკურსების, წიგნის ბაზრობების, გამოფენების, ფესტივალების, ეროვნულ უმცირესობათა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა პროექტების ხელშეწყობა და თანადაფინანსება ფოლკლორული ანსამბლების ხელშეწყობა და თანადაფინანსება, სხვადასხვა პროექტების ხელშეწყობა და თანადაფინანსება მიზნობრივი სწავლის დაფინანსება, ქვეყნის პოპულარიზაციისა და მისი პოზიტიური იმიჯის ჩამოყალიბების მიზნით სხვადასხვა პროექტების (კულტურის დღეების, ფესტივალების, გამოფენების და სხვა) ხელშეწყობა და თანადაფინანსება სახალხო არტისტების, სახალხო მხატვრებისა და ლაურეატების სტიპენდიები 12 კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 869.0 0.0 0.0 განმარტება სტიპენდიები და სოციალური დახმარება 33 02 04 კულტურის სფეროს მდგრადობის უზრუნველყოფის საინვესტიციო ფონდი 33 02 05 კულტურის სფეროს ფინანსური გაძლიერების და კაპიტალური დანახარჯების პროგრამა 33 03 01 33 03 03 33 03 04 33 03 06 33 03 13 869.0 განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება და ხელშეწყობა 2,798.0 2,798.0 0.0 0.0 სსიპ – თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია 105.0 105.0 0.0 0.0 სსიპ – თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია 30.0 30.0 0.0 0.0 სსიპ – ქ. ქუთაისის სამუსიკო კოლეჯი 3.0 3.0 0.0 0.0 7.0 7.0 0.0 0.0 441.0 441.0 0.0 0.0 კონკურსებში გამარჯვებული და წარჩინებული სტუდენდების სწავლის დაფინანსება სსიპ – ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის პროგრამა წარჩინებული სტუდენტების სტიპენდიები 33 04 01 01 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ღონისძიებების ხელშეწყობის პროგრამა 333.0 333.0 0.0 0.0 მუზეუმების პროექტების ხელშეწყობა და თანადაფინანსება 33 04 02 01 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს ადმინისტრირება და მართვა 11.0 11.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები 33 04 02 02 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის პროგრამა 2,724.0 2,724.0 0.0 0.0 ძეგლთა სარეაბილიტაციო-საკონსერვაციო სამუშაოები და საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება 15,225.0 15,225.0 0.0 0.0 35.0 35.0 0.0 0.0 34 00 34 01 01 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო (სამინისტროს აპარატი) სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები 13 საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 4.0 4.0 0.0 0.0 ეკომიგრანტთა მიგრაციის მართვა 1,800.0 1,800.0 0.0 0.0 სარეინტეგრაციო დახმარება საქართველოში დაბრუნებული მიგრანტებისათვის 307.0 307.0 0.0 0.0 კოდი დასახელება 34 01 02 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს ტერიტორიული ორგანოები 34 01 03 02 34 01 03 03 34 02 01 იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა, სოციალური და საცხოვრებელი პირობების შექმნა 34 02 04 დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა 35 00 საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 35 01 01 შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა 35 01 02 35 01 03 35 01 04 სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მართვა სულ 13,000.0 13,000.0 0.0 0.0 79.0 79.0 0.0 0.0 2,223.0 2,223.0 0.0 0.0 20.0 20.0 0.0 0.0 15.0 15.0 0.0 0.0 15.0 15.0 0.0 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0 განმარტება სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა ეკომიგრანტებისათვის საცხოვრებელი სახლების შეძენა; საქართველოში დაბრუნებული მიგრანტებისათვის მიკრო ბიზნესის დაფინანსება; დევნილებისთვის რაიონებში სახლების შეძენა; საკადასტრო და შიდა აზომვითი, საპროექტო, საექსპერტო, დეფექტური აქტების და ხარჯთანუსხის მომსახურების შესყიდვა რეაბილიტირებულ და მშენებარე ობიექტებში; დევნილთა ჩასახლების ადგილებში შექმნილი ამხანაგობების თანადაფინანსება; რეაბილიტირებულ ობიექტებში კომუნიკაციების უზრუნველყოფა (შეჭრა-მონტაჟი); დევნილთა გრძელვადიანი განსახლების მიზნით სხვადასხვა უწყებების მიერ გადმოცემული შენობების საცხოვრებელ სახლებად გადაკეთების სამუშაოებისათვის. დევნილთა ჩასახლებებში, განსაკუთრებით სოფლად, სასოფლო-სამეურნეო და სხვა ბიზნეს პროექტების დაფინანსება ჯანმრთელობისათვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურება სასამართლო გადაწყვეტილებით ფიზიკურ პირზე; საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები მედიკამენტების ფარული შესყიდვის ხარჯი - კონტროლის მიზნით სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები სასამათლოს მიერ დაკისრებული თანხები; საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, 14 კოდი დასახელება საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 20.0 20.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები 5.0 5.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 სმენის აპარატის და კოხლეარული იმპლანტის შეძენა, იმპლანტის მორგება-რეგულირება და ლოგოპედის მომსახურება, ყავარჯნების შეძენა სულ განმარტება 35 01 08 სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვა და დახმარების პროგრამა სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მართვის პროგრამა 35 02 03 09 დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა 35 03 03 07 02 სასწრაფო გადაუდებელი დახმარება 665.0 665.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 35 04 სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა 433.0 433.0 0.0 0.0 საავადმყოფოს შენობის იჯარა 36 00 საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო 19,052.0 9,052.0 10,000.0 0.0 36 01 01 01 ენერგეტიკის სამინისტროს აპარატი 45.0 45.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები 36 01 01 02 სსიპ - ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტო 7.0 7.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა 36 02 01 ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EIB, EU) 10,000.0 0.0 10,000.0 0.0 36 03 01 რეგიონული ელექტროგადაცემის გაუმჯობესების პროექტი (ADB) 2,500.0 2,500.0 0.0 0.0 36 03 02 36 03 03 ჯვარი ხორგა ელექტროგადამცემი ხაზი (EBRD, EC, KfW) 220კვ "ახალციხე-ბათუმი" ხაზის მშენებლობა (WB) საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 2,500.0 2,500.0 0.0 0.0 55,531.0 52,931.0 700.0 1,900.0 30.0 30.0 0.0 0.0 35 01 05 37 00 37 01 01 სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა 37 01 02 სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამის მართვა და ადმინისტრირება რეგიონებში 35.0 35.0 0.0 0.0 37 01 05 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის ღონისძიებები 2,200.0 2,200.0 0.0 0.0 ენერგო ინფრასტრუქტურის სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების თანადაფინანსება სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა კოოპერატივების მეპაიეთათვის და გამგეობის/დირექტორატის წევრთათვის კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსების ჩატარება 15 კოდი დასახელება 37 01 06 სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვა 37 01 08 მცირემიწიან ფერმერთა საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის ღონისძიებები 37 01 12 01 სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობის პროექტი (IFAD) 37 01 12 02 37 01 12 03 სულ 25.0 საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 25.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა მცირემიწიანი ფერმერებისათვის მათ საკუთრებაში ან ფაქტიურ მფლობელობაში არსებული მიწის ნაკვეთის დამუშავების ხარჯები, სასოფლო-სამეურნეო საქონლის, კერძოდ: სასუქების ან/და სათესლე მასალის ან/და სასოფლოსამეურნეო ქიმიური საშუალებების შეძენის ხარჯები. განმარტება 50,000.0 50,000.0 0.0 0.0 565.0 100.0 65.0 400.0 სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (GEF, IFAD) 1,415.0 280.0 635.0 500.0 ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემების გაუმჯობესება (WB) 1,000.0 0.0 0.0 1,000.0 175.0 175.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 50.0 50.0 0.0 0.0 სურსათის ნიმუშების შესყიდვა 3.0 3.0 0.0 0.0 პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების ლაბორატორიული კვლევისთვის ნიმუშების აღება ტექნიკური დახმარება, საკონსულტაციო მომსახურების, ტრეინინგებისა და სემინარების ჩატარების ხარჯები 37 02 02 37 02 04 სურსათის უვნებლობის, მცენარეთა დაცვისა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობის პროგრამის მართვა და ადმინისტრირება სურსათის უვნებლობის სახელმწიფო კონტროლი მცენარეთა დაცვა და ფიტოსანიტარიული კეთილსაიმედოობა 37 02 05 ვეტერინარული პრეპარატების სახელმწიფო კონტროლი და მინიტორინგი 8.0 8.0 0.0 0.0 გამოსაკვლევის ჩასატარებლად ვეტეფთიაქებიდან ნიმუშების შესყიდვა 37 02 06 კვების პროდუქტების, ცხოველთა და მცენარეთა დაავადებების დიაგნოსტიკა 5.0 5.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 37 03 01 მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარების პროგრამის მართვა და ადმინისტრირება 10.0 10.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 37 04 01 სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო კვლევითი ღონისძიებების პროგრამის ადმინისტრირება და მართვა 10.0 10.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 38 00 საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო 230.0 230.0 0.0 0.0 38 01 გარემოს დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება, რეგულირება და მართვა 80.0 80.0 0.0 0.0 37 02 01 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 16 კოდი დასახელება საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 145.0 145.0 0.0 0.0 სულ 38 02 გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა 38 03 01 სსიპ – დაცული ტერიტორიების სააგენტო 3.0 3.0 0.0 0.0 38 06 01 სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი 2.0 2.0 0.0 0.0 39 00 საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო 6,539.0 6,539.0 0.0 0.0 39 01 39 02 07 39 02 11 39 03 01 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სფეროების სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა სპორტის ინფრასტრუქტურის, რეაბილიტაციისა და სპორტული ინვენტარის განახლების პროგრამა სსიპ - საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი 20.0 20.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები 1,400.0 1,400.0 0.0 0.0 სპორტული ინვენტარის შეძენა ფედერაციებისათვის გადასაცემად 2.0 2.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა ოლიმპიური ჩემპიონების სტიპენდიები 384.0 384.0 0.0 0.0 ოლიმპიური ჩემპიონების სტიპენდიები 39 04 01 საქართველოს ეროვნული, ოლიმპიური და ასაკობრივი ნაკრებების წევრთა, მწვრთნელთა, ადმინისტრაციული და საექიმო პერსონალის და პერსპექტიულ სპორტსმენთა სტიპენდიები ახალგაზრდული პოლიტიკის განვითარების პროგრამა 39 04 02 სსიპ – საქართველოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდი 3.0 3.0 0.0 0.0 39 04 03 სსიპ – ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი 10.0 10.0 0.0 0.0 40 00 საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური 898.0 898.0 0.0 0.0 40 01 დასაცავ პირთა და ობიექტთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა 815.0 815.0 0.0 0.0 40 02 სახელმწიფო ობიექტების მოვლა-შენახვა 83.0 83.0 0.0 0.0 39 03 03 განმარტება 4,700.0 4,700.0 0.0 0.0 საქართველოს ეროვნული, ოლიმპიური და ასაკობრივი ნაკრებების წევრთა, მწვრთნელთა, ადმინისტრაციული და საექიმო პერსონალის და პერსპექტიულ სპორტსმენთა სტიპენდიები 20.0 20.0 0.0 0.0 კონკურსებში გამარჯვებული ახალგაზრდების გრანტი სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები პერსონალის დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, 17 კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი განმარტება სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები პერსონალის და სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, საერთო სასამართლოებში საქმეების განხილავსთან დაკავშირებული ხარჯები პერსონალის დაზღვევის ხარჯი, სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 41 00 საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი 33.0 33.0 0.0 0.0 42 00 სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი 1,502.0 1,502.0 0.0 0.0 43 00 სსიპ – კონკურენციის სააგენტო 17.0 17.0 0.0 0.0 44 00 სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია 45.0 45.0 0.0 0.0 47 00 სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი 15.0 15.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, სააღსრულებო ხარჯები 48 00 სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური 6.0 6.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები 49 00 სსიპ - საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო 7.0 7.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, 50 00 სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო 19.7 19.7 0.0 0.0 51 00 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი 6.0 6.0 0.0 0.0 53 00 სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური 12.0 12.0 0.0 0.0 54 00 სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური 8.0 8.0 0.0 0.0 55 00 სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო 5.0 5.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, 56 00 სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური 63.0 63.0 0.0 0.0 პერსონალის, შენობა-ნაგებობების, დანადგარებისა და სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა 57 00 ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი 1.0 1.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, 58 00 საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები 68,632.0 55,732.0 12,900.0 0.0 პერსონალის და სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული სააღსრულებო ხარჯი 18 კოდი 58 05 58 06 58 09 58 10 01 58 10 02 58 10 04 58 10 05 დასახელება საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებისათვის დაწესებული ერთდროული ფულადი პრემიების გაცემის ფინანსური უზრუნველყოფა ორმხრივი, რეგიონალური და რეგიონთაშორისი პროექტები (GIZ) KfW-ის ადგილობრივი ოფისის საოპერაციო ხარჯების თანადაფინანსება (KfW) ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (III ფაზა) (EU, KfW) განახლებადი ენერგიის პროგრამა II (KfW) საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 50,000.0 50,000.0 0.0 0.0 500.0 500.0 0.0 0.0 13.0 13.0 0.0 0.0 19.0 19.0 0.0 0.0 სულ განმარტება სარეზერვო ფონდების თანხები სახელმწიფო ჯილდოებისათვის დაწესებული ერთდროული ფულადი პრემიები პროექტით გათვალისწინებული ღონისძიებები 12,900.0 0.0 12,900.0 0.0 200.0 200.0 0.0 0.0 19
სხვა
ფისკალური სექტორის მაკროეკონომიკური რისკები ანალიზი 2014-2018წწ. მაკროეკონომიკური რისკები 1. შესავალი ქვეყანაში და მის ფარგლებს გარეთ მიმდინარე მოვლენებმა შესაძლებელია მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინოს იმოქმედებს ქვეყნის ქვეყნის მაკროეკონომიკურ ფისკალურ მდგომარეობაზე. განვითარებაზე, ფინანსთა რაც თავის სამინისტროს მხრივ მიზანია გამოავლინოს მაკროეკონომიკური რისკები და შეაფასოს მათი ფისკალური შედეგები, რათა მთავრობას წინასწარ ჰქონდეს შემუშავებული, როგორც ნეგატიური ისე პოზიტიური გადახრების შემთხვევაში ფისკალური პოლიტიკის პასუხები. მაკროეკონომიკური რისკების შეფასების პროცესში გამოვლენილია ყველა ის შესაძლო დადებითი თუ უარყოფითი ეკონომიკური და პოლიტიკური ფაქტორები, რომელსაც გავლენა ექნება მაკროეკონომიკურ მაჩვენებლებზე. გამოვლენილი რისკების ანალიზის საფუძველზე დოკუმენტში განხილულია მაკროეკონომიკური განვითარების სამი სცენარი: საბაზისო, ოპტიმისტური და პესიმისტური. საბაზისო სცენარი წარმოადგენს, ეკონომიკური განვითარების იმ მოსალოდნელ ვარიანტს, რომლის მოხდენის ალბათობაც საშუალოვადიან პერიოდში ყველაზე მაღალია. შესაბამისად, აღნიშნული სცენარის საფუძველზე ხდება სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის შედგენა. პესიმისტური სცენარი ოპტიმისტური შექმნილია სცენარი ეკონომიკური შექმნილია განვითარების ეკონომიკური შეფერხების, განვითარების ხოლო დაჩქარების შემთხვევისათვის. მაკროეკონომიკური რისკების ეფექტიანი მართვისათვის მნიშვნელოვანია წინასწარ იქნას განსაზღვრული, თუ როგორი ფისკალური პასუხები ექნება მთავრობას საბაზისო სცენარიდან გადახრის შემთხვევაში. ამ მიზნით, აღნიშნული დოკუმენტი შეიცავს ოპტიმისტურ და პესიმისტურ სცენარებზე მთავრობის პასუხებს. 2 2. საქართველოს ეკონომიკური განვითარების ტენდენციები 2.1. მთლიანი შიდა პროდუქტის დინამიკა პოტენციური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის ტემპი შეადგენს 6 პროცენტს გრძელვადიან პერიოდში. არსებული პროგნოზების მიხედვით, 2014 წელს ეკონომიკური ზრდა 5.0 პროცენტს გადააჭარბებს. წინასწარი შეფასებით, 2014 წლის პირველი ცხრა თვის მთლიანი შიდა პროდუქტის საშუალო რეალურმა ზრდამ 5,9 პროცენტი შეადგინა. 2014 წლის 2 კვარტლის მონაცემზე დაყრდნობით, ქვეყნის ეკონომიკა პოტენციურ დონეს უმნიშვნელოდ (დაახლოებით 1 პროცენტით) ჩამორჩება და წლის ბოლომდე პოტენციური ზრდის ტემპს მიაღწევს. 2.2 ფასები საქართველოს ეროვნული ბანკი ახორციელებს ინფლაციის თარგეთირების პოლიტიკას, რაც ითვალისწინებს განსაზღვრას და ეკონომიკის აღნიშნული განვითარებისათვის მაჩვენებლის ოპტიმალური მიღწევას. 2014 ინფლაციის წლისათვის დონის ინფლაციის მიზნობრივი მაჩვენებელი შეადგენს 6 პროცენტს, 2015 წლისათვის კი 5 პროცენტს. 2014 წლის საპროგნოზო საშუალოწლიური ინფლაციის მაჩვენებელი შეადგენს 3,5 პროცენტს. 2014 წლის დეკემბრისთვის დაგეგმილია ინფლაციის 5 პროცენტიანი მაჩვენებლის მიღწევა და მოსალოდნელია, რომ 2015 წლისათვის მიზნობრივი მაჩვენებლის ფარგლებში ჩამოყალიბდება. 2.3 ლარის გაცვლითი კურსი საქართველოში მოქმედებს მცურავი გაცვლითი კურსის რეჟიმი. მსგავსი რეჟიმის პირობებში გაცვლითი კურსი ხასიათდება მერყეობით მოკლევადიან პერიოდში, თუმცა იგი სტაბილურია გრძელვადიან პერიოდში. იმავდროულად, მცურავი სავალუტო კურსი არბილებს საგარეო შოკების გავლენას საქართველოზე. 2014 წლის მეორე კვარტლის ბოლო პერიოდის მდგომარეობით, არსებული რეალური ეფექტური გაცვლითი კურსი ახლოს არის მის წონასწორულ დონესთან. 3 2.4 საბიუჯეტო პოლიტიკა მთავრობა მისდევს ფისკალური პოლიტიკას საშუალოვადიან დეფიციტის პერიოდში. 2014 თანმიმდევრული შემცირების წელს ბიუჯეტის დაგეგმილია დეფიციტი მთლიანი შიდა პროდუქტის 3,7 პროცენტის ოდენობით. აღნიშნული მაჩვენებელი შემცირდება 2015 წელს 3,0 პროცენტამდე და 2016 წელს 2.5 პროცენტამდე. 2.5 მიმდინარე ანგარიშის ბალანსი 2013 წელს საგრძნობლად შემცირდა მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი და მთლიანი შიდა პროდუქტის 5.8 პროცენტი შეადგინა. 2014 წლისათვის მოსალოდნელია მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის ზრდა მთლიანი შიდა პროდუქტის 8.4 პროცენტამდე. საშუალოვადიან პერიოდში ქვეყნის ეკონომიკური პოლიტიკა მიმართული იქნება აღნიშნული მაჩვენებლის 6-7 პროცენტის ფარგლებში შენარჩუნებისაკენ. დეფიციტის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები. 2.6 სახელმწიფო ვალი საქართველოს მთავრობის ვალი საკმაოდ დაბალია. 2014 წლის ბოლოსათვის მთავრობის ვალი მშპ-სთან მიმართებაში შეადგენს 36.4 პროცენტს. მათ შორის, საგარეო ვალი იქნება 27.6, ხოლო საშინაო ვალი - 8.8 პროცენტი. აღნიშნული მაჩვენებელი, სახელმწიფო ვალის კრიტიკული მაჩვენებლისგან საკმაოდ შორსაა. თუმცა, საგარეო ვალის მაღალი წილის გამო, საგარეო მოწყვლადობის შესამცირებლად, მთავრობა გეგმავს შიდა ვალის წილის ზრდას. დაგეგმილია, რომ საშუალოვადიან პერიოდში მთლიანი ვალის მოცულობა 40-ზე დაბალი იქნება. 2.7 ახალი პროგრამა სავალუტო ფონდთან 2014 წელს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის აღმასულებელმა საბჭომ დაამტკიცა 36 თვიანი საქართველოს მთავრობის ეკონომიკური მხარდაჭერის პროგრამა. აღნიშნული პროგრამის განხორციელება საშუალებას მოგვცემს შევამციროთ მაკროეკონომიკური მოწყვლადობა, 4 გავაფართოვოთ ეკონომიკური პოლიტიკის ბუფერები და გავაუმჯობესოთ ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლები. პროგრამა ითვალისწინებს 100 მლნ. SDR-ის (დაახლ. 156 მლნ. USD) ფარგლებში საბიუჯეტო დახმარებას. თუმცა, ფინანსურ მხარდაჭერაზე უფრო მეტად მნიშვნელოვანია, რომ პროგრამა გაზრდის ქვეყნის მიმართ ნდობის ხარისხს. 2.8 კერძო სექტორის როლი ეკონომიკურ ზრდაში სამეწარმეო სექტორში 2014 წელს შეინიშნება მნიშვნელოვანი გააქტიურება. პროდუქციის გამოშვება ბიზნეს სექტორში წლის პირველ ნახევარში გაიზარდა 13.1 პროცენტით, ხოლო დასაქმებულთა რაოდენობა გაიზარდა 7 ათასი ადამიანით. მიმდინარე წლის პირველი ნახევრის ეკონომიკურ ზრდაში აშკარა წარმმართველი როლი ჰქონდა კერძო სექტორს. აღნიშნულ პერიოდში, წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით კერძო სექტორის მიერ განხორციელებული ინვესტიციები გაიზარდა 36 პროცენტით, პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები გაიზარდა 15 1 პროცენტით. პირდაპირი უცხოური ინვესტიცების ზრდაში ჩათვლილია ის ინვესტიციები, რომლებიც წინა პერიოდში ითვლებოდა პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებად, ხოლო 2014 წლის მეორე კვარტალში რეკლასიფიცირდა პორტფელურ ინვესტიციებად. 1 5 3. მაკროეკონომიკური მაჩვენებლების გავლენა ფისკალურ მდგომარეობაზე ძირითადი მაკროეკონომიკური მაჩვენებლების საპროგნოზო მნიშვნელობიდან გადახრის შემთხვევაში, მაკროეკონომიკური რისკების ფისკალურ სექტორზე გავლენის შეფასება ეფუძნება ხარჯებზე, შემოსავლებზე და დეფიციტზე გავლენის სიდიდის განსაზღვრას. ფისკალურ სექტორზე მოქმედ ძირითად მაკროეკონომიკურ მაჩვენებლებს წარმოადგენს: ეკონომიკური ზრდა, ინფლაცია, გაცვლითი კურსი და საპროცენტო განაკვეთები. საპროგნოზო მაჩვენებლიდან დადებითი და უარყოფითი გადახრის სიდიდე განსაზღვრულია, აღნიშნული მაჩვენებლების ისტორიული მერყეობების მაშტაბების გათვალისწინებით. ქვემოთ მოყვანილ ცხრილში მოცემულია, აღნიშნული მაკროეკონომიკური მაჩვენებლების საბაზისო მაჩვენებლიდან გადახრის ფისკალურ სექტორზე გავლენის სიდიდე. გადახრა საბაზისოდან ლარი სცენარები მშპ 2 ინფლაცია 3 გაცვლითი 4კურსი საპროცენტო 5 განაკვეთი % მშპ-სთან შემოსავლები ხარჯები დეფიციტი დაფინანსების წყაროები შემოსავლები ხარჯები დეფიციტი დაფინანსების წყაროები დადებითი 7.2% 111.0 - (111.0) - 0.35% - -0.35% - უარყოფითი 1.0% (198.0) - 198.0 - -0.62% - 0.62% - დადებითი 10.0% 275.0 - (275.0) - 0.86% - -0.86% - უარყოფითი -0.5% (205.0) - 205.0 - -0.64% - 0.64% - დადებითი 1.9 (19.3) 53.4 72.7 (38.3) -0.06% 0.17% 0.23% -0.12% უარყოფითი 1.7 19.3 (30.6) (49.9) 38.3 0.06% -0.10% -0.16% 0.12% დადებითი 2.3% - (9.7) (9.7) - - -0.03% -0.03% - უარყოფითი 3.8% - 14.5 14.5 - - 0.05% 0.05% - ეკონომიკური ზრდის ნეგატიური გადახრა გაანგარიშებულია როგორც 2010-2013 წლების ეკონომიკური ზრდის საშუალო მაჩვენებლიდან ორი სტანდარტული გადახრა. ხოლო პოზიტიური გადახრა 2010-2013 წლების ეკონომიკური ზრდის საშუალო მაჩვენებლიდან ერთი სტანდარტული გადახრა 3 ინფლაციის ნეგატიური მაჩვენებლისათვის აღებულია ბოლო ხუთი წლის მაქსიმუმი, ხოლო დადებითი მაჩვენებლისათვის ბოლო ხუთი წლის მინიმუმი 4 ლარის გაცვლითი კურსი პესიმისტური მაჩვენებელი გამოანგარიშებულია როგორც საპროგნოზო მაჩვენებლიდან ბოლო ხუთი წლის ორი სტანდარტული გადახრა ვალუტის გამყარების კუთხით. ხოლო ოპტიმისტური მაჩვენებელი გამოანგარიშებულია როგორც საპროგნოზო მაჩვენებლიდან ბოლო ხუთი წლის ორი სტანდარტული გადახრა, ვალუტის გამყარების კუთხით; 5 საბაზისოდან საპროცენტო განაკვეთის დადებითი და უარყოფითი გადახრა გამოანგარიშებულია როგორც LIBORის ერთი სტანდარტული გადახრა 2010-2013 წლებში ცვალებადი პროცენტით აღებულ საგარეო სესხებზე და 20102013 წლებში ისტორიული მინიმუმი და მაქსიმუმი ადგილობრივ სესხებზე. 2 6 აღნიშნული ანალიზი აჩვენებს, რომ ფისკალურ სექტორზე მოქმედი მნიშვნელოვანი პარამეტრებია ეკონომიკური ზრდა და ფასების საერთო დონე. ხოლო, საპროცენტო განაკვეთი და გაცვლითი კურსი უმნიშვნელო გავლენას ახდენენ ფისკალური სექტორის მდგომარეობაზე, რის გამოც მაკროეკონომიკური სცენარები გაანგარიშებულია მხოლოდ ეკონომიკური ზრდისა და ინფლაციის შოკების გათვალისწინებით. 7 4. მაკროეკონომიკური რისკები მაკროეკონომიკური რისკების იდენტიფიცირების პროცესში გამოვლენილია ყველა ის ფაქტორი, რომლებიც გავლენას ახდენს ან ეკონომიკურ ზრდაზე ან ინფლაციაზე. 4.1 პოზიტიური ფაქტორები 4.1.1. ნავთობპროდუქტებზე ფასების შემცირება სხვადასხვა ავტორიტეტული ორგანიზაციები 2015 წლისათვის პროგნოზირებენ ნავთობპროდუქტებზე ფასების 4-6%-ით შემცირებას. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ოქტომბრის თვის მსოფლიო ეკონომიკური მიმოხილვის (World Economic Outlook) მიხედვით, როგორც 2014, ისე 2015 წლისათვის მოსალოდნელია ნავთობის ფასების კლება. ბოლო წლების განმავლობაში, ნავთობის და ნავთობპროდუქტების იმპორტი საქართველოს იმპორტის სასაქონლო სტრუქტურაში დოლარს გადააჭარბა. აღნიშნულ პირველ ადგილზეა და 2013 წელს 1,3 მლრდ აშშ საქონელზე ფასების კლება შეამცირებს საწარმოო დანახარჯებს და წაახალისებს ეკონომიკურ აქტივობას. 4.1.2. ინვესტორთა ნდობის ამაღლება 2014 წელს საქართველოს ეკონომიკაში მნიშვნელოვანი გამოცოცხლება შეინიშნება და მოსალოდნელია რომ ეს პროცესები წლის განმავლობაშიც შენარჩუნდება. მნიშვნელოვნად იზრდება კერძო ინვესტიციები და შესამჩნევად გაიზარდა პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების შემოდინება. აღნიშნული ტენდენციის შენარჩუნება სავარაუდოა მომავალში, რაც დადებითად იმოქმედებს მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდაზე. 4.1.3. ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულება. ევროკავშირთან ასოცირების ყოვლისმომცველი ვაჭრობის ხელშეკრულების შესახებ ფარგლებში ხელშეკრულებამ გაფორმებული ღრმა (DCFTA) ევროპულ და და სტრუქტურებთან დაახლოებამ, მნიშვნელოვან პოზიტიურ მოლოდინებს ქმნის. იგი ხელს შეუწყობს ექსპორტის ზრდას და ბიძგს მისცემს ქვეყნის განვითარებას. 8 4.2 ნეგატიური ფაქტორები 4.2.1. ეკონომიკური ზრდის ტემპის შემცირება მნიშვნელოვან სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებში უკრაინა საქართველოს ერთ-ერთი მსხვილი სავაჭრო პარტნიორია, რომლის ეკონომიკაში მიმდნარე პროცესებიც პირდაპირ აისახება ჩვენი ქვეყნის ექსპორტის და შესაბამისად მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდაზე. უკრაინა-რუსეთს შორის მიმდინარე პროცესები უარყოფითად იმოქმედებს უკრაინის ეკონომიკაზე. ასევე შეინიშნება ჰრივნის გაცვლითი კურსის მნიშვნელოვანი გაუფასურებაც, რაც დამატებითი ფაქტორი შეიძლება აღმოჩნდეს უკრაინაში რეცესიული პროცესების გასაძლიერებლად. რუსეთის ეკონომიკურ ზრდაზე უარყოფით გავლენას იქონიებს მასსა და დასავლეთის ქვეყნებს შორის ურთიერთსანქციების დაწესება. აღნიშნული გარემოება ქმნის მნიშვნელოვან რისკებს საქართველოს ეკონომიკისათვის და შესაძლოა უარყოფითად იმოქმედოს ექსპორტის და შესაბამისად მთლიან შიდა პროდუქტის ზრდაზე 4.2.2 ევრაზიის საბაჟო კავშირი ევრაზიის საბაჟო კავშირის წევრ ქვეყნებში (რუსეთი,ყაზახეთი, ბელორუსია) ექსპორტის ცვლილება შესაძლებელია გამოწვეულ იქნას საბაჟო კავშირის საერთო რეგულაციების ცვლილების გამო, რაც დამატებით რისკ-ფაქტორს წარმოადგენს ქართული პროდუქციის ექსპორტისათვის და შესაბამისად მთლიანი შიდა პროდუქტის ცვლილებისათვის. მოსალოდნელ შეზღუდვებს შესაძლოა შეურთდეს სომხეთიც, რომელიც წარმოადგენს საქართველოს რიგით მეორე საექსპორტო ქვეყანას. 4.2.3 რუსეთის მხრიდან შესაძლო სავაჭრო შეზღუდვები 2006 წელს რუსეთმა საქართველოს დაუწესა ემბარგო, რომლის შემდეგაც მანამდე საქართველოს უმსხვილეს პარტნიორ ქვეყანასთან სავაჭრო ბრუნვა მკვეთრად შემცირდა. თუ მანამდე რუსეთში ექსპორტი საქართველოს ექსპორტის 16-17 პროცენტის ფარგლებში იყო, უკვე 2007-2012 წლებში ეს მაჩვენებელი 2 პროცენტზე დაბალ ნიშნულამდე დაეცა. 9 აღნიშნულ მოვლენას გავლენა ჰქონდა ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების საერთო სურათზე და გამეორების შემთხვევაში მოსალოდნელია მისი ნეგატიური ეფექტები მშპ-ს ზრდის ტემპზე. 4.2.4 სახელმწიფო საინვესტიციო ხარჯების შემცირება სახელმწიფო კაპიტალური ხარჯებისათვის გამოყოფილი თანხების სრულად ათვისების შესაძლებლობა წარმოადგენს მნიშვნელოვან რისკ ფაქტორს. იგი შესაძლებელია გამოწვეული იყოს, როგორც საშინაო ისე საგარეო ფაქტორებით. საინვესტიციო პროექტების განხორციელებაში შეფერხება გამოიწვევს მოსალოდნელი ეკონომიკური ზრდის ტემპის შენელებას. 4.2.5 ავტომობილების ექსპორტის შემცირება. ავტომობილების ექსპორტს 2012-2013 წლების განმავლობაში ექსპორტის სასაქონლო სტრუქტურაში წამყვანი ადგილი ეკავა და ბოლო წლების მიხედვით საშუალოდ 24 პროცენტი იყო. მიუხედავად იმისა, რომ ავტომობილები არ იწარმოება საქართველოში მათი რეექსპორტი მნიშვნელოვან დამატებულ ღირებულებას ქმნის ქვეყანაში. 2014 წლის პირველ ნახევარში, 2013 წლის პირველ ნახევართან შედარებით მსუბუქი ავტომობილების ექსპორტი 29 მილიონი აშშ დოლარით შემცირდა და მოსალოდნელია, რომ კლების ტენდენცია კვლავ გაგრძელდეს. ამ ამხრივ განსაკუთრებით აღსანიშნავია კლება აზერბაიჯანის მიმართულებით (42 მლნ აშშ დოლარი), რომელიც აზერბაიჯანის მიერ შემოღებული სხვადასხვა რეგულაციებით იყო გამოწვეული. იდენტიფიცირებული პოზიტიური და ნეგატიური მაკროეკონომიკური ფაქტორები ძირითადად განაპირობებენ ერთობლივი მოთხოვნის ცვლილებას. ერთობლივ მიწოდებაზე მოქმედ ერთადერთ ფაქტორს წარმოადგენს ნავთობის მსოფლიო მოსალოდნელი ტენდენციები, რაც პოზიტიური ფაქტორია. გარდა ამისა, ერთობლივი მიწოდების რისკებს ბიუჯეტის მაჩვენებლებზე შედარებით ნაკლები გავლენა აქვს. მშპ-ს კლებას თან ახლავს ფასების ზრდა, ხოლო მშპ-ს ზრდას ფასების კლება, რის გამოც მშპ-ის და ფასების ცვლილებით გამოწვეული ფისკალურ ეფექტები ასუსტებენ ერთმანეთს. 10 შესაბამისად, ფისკალური სცენარების ანალიზისას განხილულია ერთობლივი მოთხოვნის ცვლილებებით გამოწვეული ფისკალური შედეგები და ცვლილების აღნიშნული სპეციფიკის გათვალისწინებით შემუშავებულია საბიუჯეტო პოლიტიკის პასუხები. 11 5. სცენარების ანალიზი 5.1 საბაზისო სცენარი. საბაზისო სცენარი ეყრდნობა 5 პროცენტიანი ეკონომიკური ზრდასა და 4 პროცენტიანი ინფლაციის დაშვებას. საბაზისო სცენარის მიხედვით 2015 წლისათვის დაგეგმილია 8,765 მლნ ლარის შემოსავლის მობილიზება, საიდანაც 8,030 მლნ ლარი იქნება საგადასახადო შემოსავლები, საოპერაციო სალდო - 1,111 მლნ ლარი, არაფინანსური აქტივების ზრდა - 1,866 მლნ ლარი, ხოლო ბიუჯეტის დეფიციტი დაფიქსირდება 645 მლნ ლარის დონეზე. პოზიტიური სცენარი. პოზიტიური სცენარი ითვალისწინებს ეკონომიკის ზრდის ტემპის დაჩქარებას 2015 წელს 1.2 პროცენტული პუნქტით და ფასების გაზრდას 1.0 პროცენტული პუნქტით საბაზისო სცენართან შედარებით, ხოლო 2016-2018 წლებში ეკონომიკის ზრდის ტემპის დაჩქარებას 1.5 პროცენტული პუნქტით და ფასების 1.0 პროცენტული პუნქტით ზრდას. შესაბამისად, აღნიშნული სცენარი ეყრდნობა 2015 წლისათვის ეკონომიკის 6.2 პროცენტით და ფასების დონის 5 პროცენტით ზრდის დაშვებას. ხოლო შემდგომ პერიოდში ეკონომიკის 7 პროცენტით, ხოლო ფასების საშუალოდ 5 პროცენტით ზრდას. პოზიტიური სცენარის პოლიტიკის პასუხი იქნება ხარჯების საბაზისო სცენარის შესაბამის დონეზე შენარჩუნება, რაც გამოიწვევს საბაზისო სცენართან შედარებით ბიუჯეტის დეფიციტის შემცირებას, ფისკალური ბუფერის ზრდას და მთავრობის ვალის კლებას. ნეგატიური სცენარი ნეგატიური სცენარი ითვალისწინებს ეკონომიკის ზრდის ტემპის შენელებას 1.5 პროცენტული პუნქტით და ფასების 0,8 პროცენტული პუნქტით შემცირებას საბაზისო სცენართან შედარებით, ხოლო 2016-2018 წლებში ეკონომიკის ზრდის ტემპის შენელებას 2 პროცენტული პუნქტით და ფასების 1.0 პროცენტული პუნქტით შემცირებას. შესაბამისად, აღნიშნული სცენარი 2015 წლისათვის ეყრდნობა ეკონომიკის 3.5 პროცენტიანი და ფასების 3.2 პროცენტიანი ზრდის დაშვებას, ხოლო შემდგომ პერიოდში ეკონომიკის 3.5 პროცენტით და ფასების საშუალოდ 3 პროცენტით ზრდას. 12 ნეგატიური სცენარის განვითარების შემთხვევაში პოლიტიკის პასუხი იქნება არაფინანსური აქტივების ზრდის შემცირება საგადასახადო შემოსავლების დანაკლისის 70%-ით, ხოლო ბიუჯეტის დეფიციტის ზრდა დარჩენილი 30%-ით. ნეგატიური შოკის შემდგომი წლის ბიუჯეტი დაიგეგმება არსებული შოკის გათვალისწინებით. არაფინანსური აქტივები შენარჩუნდება საბაზისო სცენარის შესაბამისად (რომელიც დაგეგმილი იყო შოკის არ არსებობის შემთხვევაში), ხოლო საგადასახადო შემოსავლების კლება სრულად დაკომპენსირდება მიმდინარე ხარჯების შესაბამისი შემცირებით. 13
სხვა
თავი I სამთავრობო პროგრამა „ძლიერი, დემოკრატიული, ერთიანი საქართველოსთვის“ ძირითადი დებულებები საპარლამენტო, საპრეზიდენტო და ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში კოალიცია ,,ქართული ოცნების“ დამაჯერებელი გამარჯვება არის საქართველოს მოსახლეობის მკაფიო ნების გამოხატულება, რათა ქვეყანაში განხორციელდეს ძირეული ცვლილებები. მთავრობის უცვლელ პრიორიტეტად რჩება ძლიერი, ეფექტიანი, დემოკრატიული ინსტიტუტების მშენებლობა. იმისათვის, რომ დემოკრატიულ რეფორმებს შეუქცევადი ხასიათი მიეღო და განხორციელებულიყო ფართომასშტაბიანი რეფორმები, მნიშვნელოვნად შეიცვალა საკანონმდებლო ბაზა; უზრუნველყოფილ იქნა სახელმწიფო ორგანოების დაბალანსებული მუშაობა; დაიწყო რეალური თვითმმართველობის მშენებლობის პროცესი; რამდენიმეეტაპიანი ფუნდამენტური რეფორმა ხორციელდება მართლმსაჯულების სფეროში; უზრუნველყოფილია მრავალპარტიული პოლიტიკური სისტემის არსებობა; უზრუნველყოფილია გამოხატვის თავისუფლება; დაიწყო პოლიტიკური წნეხისგან თავისუფალი საჯარო სამსახურის ჩამოყალიბება; შემუშავების პროცესშია ქვეყნის უახლოესი, საშუალო და გრძელვადიანი განვითარების პოლიტიკა. საპრეზიდენტო და ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების გამჭვირვალე და თავისუფალ გარემოში ჩატარებით კოალიცია ,,ქართულმა ოცნებამ“ საქართველოში დაამკვიდრა დემოკრატიული არჩევნების ტრადიცია. საქართველოში დაიწყო და გრძელდება ლიბერალურ-დემოკრატიულ ღირებულებებზე დაფუძნებული ინსტიტუტების განვითარება. სამართლის უზენაესობის უზრუნველყოფის პროცესი შეუქცევადი გახდა; მოქალაქეების კონსტიტუციური უფლებების ხელშეუხებლობის გარანტიას სახელმწიფო იძლევა; დანაშაულთან ბრძოლას მტკიცე და შეუპოვარი ხასიათი აქვს, მაგრამ პოლიტიკური ნიშნით დევნა გამორიცხულია. ამასთან, დაიწყო პოლიტიკური წნეხისგან თავისუფალი სასამართლო და სამართალდამცავი სისტემების მშენებლობა. მიმდინარეობს ქვეყნის გამთლიანების პროცესზე მუშაობა, რისთვისაც ხორციელდება აფხაზურ და ოსურ საზოგადოებებთან სამშვიდობო ინიციატივები, ორმხრივი მოლაპარაკების გზით მიღწეულ იქნა კონკრეტული შედეგები რუსეთთან მოლაპარაკებაში, რაც ინტენსიურად გრძელდება პრემიერმინისტრის სპეციალური წარმომადგენლის მეშვეობით. გრძელდება ქვეყნის უსაფრთხოებასა და რეგიონალური პოზიციების გამყარებაზე მუშაობა. გარდამტეხი ნაბიჯები იდგმება ნატოსა და ევროკავშირში გასაწევრიანებლად. 2014 წლის 27 ივნისს საქართველომ ხელი მოაწერა ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებას, რაც იმას ნიშნავს, რომ საქართველოსა და ევროკავშირს შორის პოლიტიკური და ეკონომიკური ურთიერთობები ახალ საფეხურზე გადავიდა და სახელმწიფოს ევროპეიზაციის პროცესი შეუქცევად სახეს იღებს. 2014 2 წლის 18 ივლისს საქართველოს პარლამენტმა მოახდინა შეთანხმების რატიფიცირება. 2014 წლის 1 სექტემბრიდან ქვეყანა ყველაზე საპასუხისმგებლო, იმპლემენტაციის ეტაპზე გადადის. ასოცირების შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება საქართველოს მთავრობის საშინაო პოლიტიკის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია, რაც ქვეყნის ევროპულ ოჯახში სრულფასოვანი ინტეგრირებისაკენ გადადგმული მნიშვნელოვანი ნაბიჯია. ასოცირების შეთანხმება ასევე მოიცავს ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცეველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის კომპონენტს, რომლის განხორციელების პროცესშიც საქართველო თანამიმდევრულად გახდება ევროკავშირის ეკონომიკის ნაწილი. ასოცირების შეთანხმების განხორციელება ქვეყნის პოლიტიკური, სოციალური და ეკონომიკური ცხოვრების მთელ სპექტრს შეეხება. შესაბამისად, ფართომასშტაბიანი რეფორმები მოემსახურება ადამიანის უფლებების დაცვის განმტკიცებას, დემოკრატიის გაღრმავებას, მეტ გამჭვირვალობას, ეფექტიან მმართველობას, უსაფრთხოებისა და რეგიონალური თანამშრომლობის განმტკიცებას, სტაბილური მაკროეკონომიკური გარემოსა და ხელსაყრელი ბიზნესკლიმატის ჩამოყალიბების სრულად თან ხვდება მთავრობის სოციალურ-ეკონომიკური უზრუნველყოფას.შეთანხმება განვითარების ხედვას. აღნიშნული რეფორმები, საბოლოოდ, უზრუნველყოფს ქვეყნის ევროპული ტიპის დემოკრატიად ჩამოყალიბებას. ასოცირების შეთანხმების შესრულების მიზნით დაწყებულია მუშაობა, იმისათვის, რომ ამოქმედდეს შესაბამისი ინსტიტუციონალური და ადმინისტრაციული მექანიზმები ფართომასშტაბიანი რეფორმების განსახორციელებლად. ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებიდან გამომდინარე იგეგმება ადგილობრივი კანონმდებლობის ევროკავშირის კანონმდებლობასთან დაახლოვება. მთავრობა განაგრძობს ორგანიზაციაში ნატოსთან საბოლოო თანამშრომლობას გაწევრიანების მიზნით. ინტეგრაციის ნატოში გაღრმავებისა საქართველოს და ამ გაწევრიანება წარმოადგენს ქვეყნის სტაბილურობისა და უსაფრთხოების განმტკიცების გარანტიას, რაც, თავის მხრივ, ხელს შეუწყობს ქვეყნის მდგრად და დემოკრატიულ განვითარებას, ეკონომიკურ აღმავლობასა და კეთილდღეობას. საქართველოს მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკა ეფუძნება თავისუფალი საბაზრო ეკონომიკის პრინციპებსა და ღირებულებებს. მთავრობა გააგრძელებს მუშაობას უმუშევრობისა და სიღარიბის დაძლევაზე, უნარიანი და მშრომელი მოქალაქეებისათვის შექმნის კეთილდღეობის პირობებს; ამისათვის მიმდინარეობს და გაგრძელდება წვრილი და საშუალო ბიზნესისა და სოფლის მეურნეობის უპრეცედენტო განვითარება; სახელწიფო გააგრძელებს კერძო საკუთრებისა და შრომითი უფლებების დაცვის გაძლიერებას; უზრუნველყოფს მსოფლიო ეკონომიკურ სისტემაში ქვეყნის ინტეგრირებას; შრომისუუნარო მოქალაქეებისათვის გააგრძელებს ცხოვრების ღირსეული პირობების უზრუნველყოფას, რისთვისაც დაამკვიდრებს უსაფრთხო სოციალურ გარემოს და განავითარებს სოციალური სოლიდარობის სისტემას; კვლავ იზრუნებს ქვეყნის კულტურულ მემკვიდრეობაზე და ხელს შეუწყობს საგანმანათლებლო და სოციალურ-ეკონომიკურ მოდერნიზებას. უკვე გადაიდგა მნიშვნელოვანი ნაბიჯები მედიის დამოუკიდებლობის უზრუნველსაყოფად და მთავრობა აგრძელებს ეფექტიან მუშაობს ამ მიმართულებით. ახლო მომავალში 4 უზრუნველყოფილი იქნება საეთერო მაუწყებლობის სწრაფი და უმტკივნეულო გადასვლა ციფრულ პლატფორმაზე. პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების სისტემა უზრუნველყოფს სათანადო რესურსების გამოყოფას იმისათვის, რომ პარტიებმა შეძლონ ეფექტიანად საქმიანობა და საარჩევნო კამპანიის სრულფასოვნად წარმართვა. ამ მხრივ, მნიშვნელოვანი ცვლილებები უკვე შეტანილია კანონმდებლობაში. შესწავლის პროცესშია საკუთრების უფლების ტოტალური დარღვევის შედეგად შექმნილი ვითარება და ისახება მისი გამოსწორების გზები; ასევე ხდება საქართველოში ადრე გავრცელებული „ელიტარული კორუფციის“ ფაქტების გამოვლენა და მასზე სათანადო რეაგირება. მთავრობის პოლიტიკა ეფუძნება საქართველოს მოსახლეობის მიერ მკაფიოდ გამოხატულ ინტერესებს. მთავრობა გააგრძელებს მუშაობას მოქალაქეთა ჩაბმულობის გასაზრდელად, რაც სამთავრობო პოლიტიკის დაგეგმვისა და რეალიზაციის პროცესის უმთავრესი საფუძველი იქნება. პროგრამული მიმართულებები საქართველოს სახელმწიფოს კონსტიტუციური მოწყობა საქართველოს პრეზიდენტის მიერ ფიცის დადების შემდეგ ამოქმედდა საქართველოს შეტანილი ცვლილებები, რომლებიც საქართველოს საპრეზიდენტო კონსტიტუციაში რესპუბლიკიდან უპირატესად საპარლამენტო რესპუბლიკად გარდაქმნის. თუმცა, ამ ახალ მოდელში ბევრი ისეთი ხარვეზი და ბუნდოვანი ნორმაა, რომლებიც მოითხოვს გამოსწორებას და გაუმჯობესებას, რათა ქვეყანაში ჩამოყალიბდეს სამართლებრივი სახელმწიფოსათვის დამახასიათებელი რეალური ბალანსი ხელისუფლების სხვადასხვა შტოს შორის. სწორედ ამ მიზნით, 2013 წლის ოქტომბერში საქართველოს პარლამენტმა შექმნა სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია, რომელიც მუშაობს საქართველოს კონსტიტუციის ახალ რედაქციაზე. ახალი კონსტიტუციით დადგინდება მმართველობის ისეთი მოდელი, რომელიც, ერთი მხრივ, უზრუნველყოფს მთავრობის სტაბილურობას, ხოლო, მეორე მხრივ, საკანონმდელო ორგანოსა და საზოგადოებას მისცემს რეალურ ბერკეტებს ხელისუფლების საქმიანობის ქმედითი და ეფექტიანი კონტროლის განსახორციელებლად. სასამართლო ხელისუფლება სასამართლო რეფორმის კონცეფცია გახდა სასამართლოს გათავისუფლების ხელისუფლების პოლიტიკური ზემოქმედებისაგან საფუძველი; მართლმსაჯულება დღითიდღე დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი ხდება; ორგანიზაციულ უზრუნველყოფას სასამართლო ხელისუფლების თავად სულ უფრო სასამართლო ხელისუფლება ახორციელებს; უზრუნველყოფილი იქნება სასამართლოს ინსტიტუციონალური დამოუკიდებლობა, მათ შორის, სასამართლოს ფინანსური დამოუკიდებლობის კუთხითაც. 5 უკვე გატარდა მნიშვნელოვანი ცვლილებები, რომელთა შედეგადაც განხორციელდა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სრული დეპოლიტიზაცია, შემოღებულ იქნა საბჭოს წევრების არჩევის ახალი, დემოკრატიული წესები და, შესაბამისად, პირველად ჩატარდა საბჭოს მოსამართლე წევრების არჩევა ამ წესების შესაბამისად. მთავრობის მიზანია, კიდევ უფრო გაიზარდოს მოსამართლეთა მონაწილეობა და ჩართულობა საკანონმდებლო გამოწვევებთან დაკავშირებულ დისკუსიებში. გაგრძელდება მუშაობა იმისათვის, რომ სათანადოდ უზრუნველყოფილ იქნეს სასამართლო ხელისუფლების ადმინისტრირების პროცესის სრული გამჭვირვალობა და მართლმსაჯულების მთელი პროცესის საჯაროობა. მოსამართლეები თანამდებობაზე განწესდებიან მხოლოდ კონკურსის საფუძველზე, რომელშიც თანაბარ საწყისებზე მიიღებენ მონაწილეობას როგორც იუსტიციის უმაღლესი სკოლის კურსდამთავრებულები, ისე იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში სწავლისგან გათავისუფლებული პირები; ახლადშერჩეული მოსამართლეები თანამდებობებზე უვადოდ განწესდებიან სამწლიანი გამოსაცდელი ვადის წარმატებით გავლის შედეგად. გამოსაცდელი ვადის განმავლობაში, მოსამართლეთა შეფასების სისტემა იქნება მიუკერძოებელი, შეფასება მოხდება ობიექტური კრიტერიუმების შესაბამისად საერთაშორისო გამოცდილებისა და რეკომენდაციების გათვალისწინებით. მთავრობა მუშაობს სასამართლოს რიგითი მოსამართლის დამოუკიდებლობის ხარისხის ასამაღლებლად. თავმჯდომარეებს აირჩევენ თავად სასამართლოს წევრი მოსამართლეები; დადგინდება მოსამართლის დამოუკიდებლობისა და საქმის განხილვის პროცესში ჩარევის დაუშვებლობის დამატებითი გარანტიები; მოსამართლეთა მიმართ დისციპლინური დევნის დაწყების უფლებამოსილება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს პრეროგატივა იქნება; მიმდინარეობს მოსამართლეთა დაწინაურებისა და სხვა სასამართლოში მივლინების ღია და გამჭვირვალე წესების შემუშავება. სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმა დანაშაულის გამოვლენისა ხარისხის ამაღლება. დაიწყო და გამოძიებისათვის მიმდინარეობს საგამოძიებო საქმიანობის სამართლიანი და ჩადენილი ქმედების თანაზომიერი სასჯელის პოლიტიკის განხორციელება; პატიმრობის, როგორც აღკვეთის ღონისძიების, ისევე როგორც სასჯელის მოხდის რეჟიმი უახლოვდება საერთაშორისო სტანდარტებს, რითაც უფრო მეტად იქნება დაცული ადამიანის უფლებები. საპროცესო შეთანხმების ინსტიტუტმა შეიძინა სწრაფი, ეფექტიანი და ამასთან სამართლიანი მართლმსაჯულების მექანიზმის თვისებები; მაქსიმალურად ხდება დაზარალებულის ინტერესების გათვალისწინება. დაზარალებულის უფლებები უახლოვდება ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მოთხოვნებს; აქტიურად მიმდინარეობს სისხლის სამართლის კოდექსის გადასინჯვა და დახვეწა 6 მისი ლიბერალიზაციისა და მართლმსაჯულების კოდექსი. მოდერნიზაციის მიზნით; შემუშავდა არასრულწლოვანთა დანაშაულთან ეფექტიანი ბრძოლის პარალელურად, დაიწყო რესოციალიზაციის პოლიტიკის განხორციელება. პროკურატურის რეფორმა მთავრობა აქტიურად მუშაობს იმისათვის, რომ გაიზარდოს პროკურატურისადმი საზოგადოების ნდობა. პროკურატურის ფუნქცია გარდაიქმნა და მისი მთავარი ამოცანაა საზოგადოების დაცვა დანაშაულისაგან, ბრალდებულისა და მსჯავრდებულის, აგრეთვე დაზარალებულის კანონიერ უფლებათა დაცვა და საგამოძიებო ორგანოთა მართლზომიერი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მათი საქმიანობის ზედამხედველობით. პროკურატურა დეპოლიტიზებულია და ეს კურსი გაგრძელდება. იუსტიციის სამინისტროს სისტემაში პროკურატურა ჩამოყალიბდა დამოუკიდებელ სამართალდამცავ ორგანოდ. მთავრობა ახორციელებს მნიშვნელოვან ღონისძიებებს პროკურატურის სისტემაში მომუშავე პირთა პროფესიული უნარ-ჩვევების განვითარების კუთხით, რათა პროკურორებს შეეძლოთ ღირსეულად მიიღონ ახალი გამოწვევები სასამართლოს დამოუკიდებლობისა და სისხლის სამართლის პროცესში მხარეთა რეალური თანასწორობის პირობებში. შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემის რეფორმა 2012 წლის ნოემბრიდან სამინისტრო გათავისუფლდა პოლიტიკური წნეხისგან და ჩამოყალიბდა როგორც საზოგადოებაზე ორიენტირებული ორგანიზაცია. მისი ძირითადი მიზანია მოქალაქეთა უფლებებისა და უსაფრთხოების დაცვა. შინაგან საქმეთა სამინისტრო დეპოლიტიზებულია და ამ კურსიდან გადახვევა არ მოხდება. უცვლელი დარჩება შსს-ს სისტემაში 2013 წელს დამკვიდრებული მიუკერძოებლობისა და ნეიტრალურობის პრაქტიკა საარჩევნო პროცესებთან მიმართებით. პოლიცია თავის საქმიანობას წარმართავს კანონის, დემოკრატიული სტანდარტებისა და ეთიკის ნორმების სრული დაცვით. პოლიცია გააგრძელებს საზოგადოებასა და მის საჭიროებებზე ორიენტირებას. ერთ-ერთი პრიორიტეტი არის პოლიციასა და საზოგადოებას შორის ნდობისა და თანამშრომლობის შემდგომი გაღრმავება. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა პოლიციის საქმიანობაში ადამიანის უფლებების პატივისცემას, კანონიერების, პროპორციულობის, თანასწორობისა და ნეიტრალურობის პრინციპების დაცვას. გაიზრდება საზოგადოებრივი წესრიგის უზრუნველყოფის შესაძლებლობები: ; გაგრძელდება პოლიციის ახალი შენობების მშენებლობა, შსს–ს ინფრასტრუქტურისადა ავტოპარკის რეაბილიტაცია;იზრდება და იხვეწება შსს-ს კრიმინალისტიკური ექსპერტიზის შესაძლებლობები; დაგეგმილია თანამედროვე სტანდარტების დროებითი მოთავსების იზოლატორების (დმი) გახსნა, ასევე არსებული იზოლატორების 6 რეაბილიტაცია და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება, თანამშრომელთა ტრენინგების ჩატარება; გაუმჯობესდება დაკავებულთა სამედიცინო მომსახურება. შსს ხელმძღვანელობს ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის უწყებათაშორის საბჭოს. ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის თვალსაზრისით, საკოორდინაციო განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა პრევენციული ღონისძიებების განხორციელებას, მათ შორის, საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას. განახლდება ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა. ერთ-ერთი ძირითადი პრიორიტეტად რჩება ნარკოტიკულ საშუალებათა არალეგალურ ბრუნვასთან ბრძოლა. შსს აქტიურად მუშაობს დაბალანსებული ნარკოპოლიტიკის მიმართულებით. გაძლიერდება ბრძოლა ტრეფიკინგის წინააღმდეგ. დიდი ყურადღება დაეთმობა დაკავშირებული ძალადობის, ოჯახში ძალადობის, ნარკომანიის, აგრეთვე საგზაო უსაფრთხოებისა არასრულწლოვანებთან და მართლწესრიგის საკითხებზე საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლებას, ბავშვთა დაცვის რეფერირების სისტემის გაუმჯობესებას. ბავშვთა დაცვის კუთხით, ფსიქოლოგიის, პედაგოგიკისა და იურიდიული საკითხების სწავლება ინსტიტუციონალიზებულია და უკვე მიმდინარეობს პროფესიონალთა შესაბამისი ტრენინგი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემაში 2014 წლის სექტემბერში ამოქმედდება მიგრაციის დეპარტამენტი, რომელიც პასუხისმგებელი იქნება ქვეყანაში არალეგალურად მყოფ მიგრანტთა გამოვლენასა და მათი ქვეყნიდან გაყვანაზე. 2014 წლის სექტემბერში ექსპლუატაციაში შევა არალეგალ მიგრანტთა დროებითი განთავსების ცენტრი, სადაც გათვალისწინებული იქნება ადამიანის უფლებების ევროპული სტანდარტები. . ამოქმედდება არალეგალ მიგრანტთა გამოვლენის ელექტრონული პროგრამა და მასში ჩაერთვება ყველა სასაზღვრო გამტარი პუნქტი. განხორციელდება სასაზღვრო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია/მოდერნიზება და სასაზღვრო სექტორების მშენებლობა. გაუმჯობესდება საგანგებო სიტუაციების მართვის შესაძლებლობები. საგანგებო სიტუაციების ეფექტიანი მართვისა და ერთიანი ორგანიზების მიზნით განხორციელდება საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების სისტემის რეფორმა.. შინაგან საქმეთა სამინისტროს საქმიანობის ერთ-ერთი პრიორიტეტული სფეროდ დარჩება ქიმიური, ბიოლოგიური, რადიაციული და ბირთვული (ქბრბ) უსაფრთხოების პოლიტიკა. შსს–ში წარმატებით ფუნქციონირებს ევროკავშირის ინიციატივის - „ქიმიური, ბიოლოგიური, რადიაციული და ბირთვული რისკების შემცირების გამოცდილების გაზიარების ცენტრების“ თბილისის რეგიონალური სამდივნო, რომელიც საქართველოს, სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპისა და სამხრეთ კავკასიის რეგიონში, აღნიშნულ სფეროში საკვანძო ქვეყანად აქცევს. შემუშავებულია ქბრბ საფრთხეების შემცირების ეროვნული სტრატეგია. დასკვნით სტადიაშია სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის შემუშავების პროცესი. გაიზრდება შსს-ს ქიმიური, ბიოლოგიური, რადიაციული და ბირთვული უსაფრთხოების შესაძლებლობები. შსს დიდ ყურადღებას დაუთმობს ნორმატიული ბაზის დახვეწას. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა მომსახურების ხარისხის შენარჩუნებასა და გაუმჯობესებას. მოხდება შსს-ს შესაძლებლობების განვითარება მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლებისა და პერსონალის პროფესიული უნარ-ჩვევების განვითარების გზით. შსს–ს აკადემიაში განხორციელდება 7 სამაგისტრო და საბაკალავრო პროგრამები. სამინისტროს საჭიროებების შესაბამისად გადამუშავდება არსებული და შემუშავდება ახალი სპეციალური პროფესიული სასწავლო პროგრამები. გაღრმავდება საერთაშორისო თანამშრომლობა ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლისა და პოლიციის სფეროებში. თანამშრომლობის ამ კუთხით, შსს–ს გაღრმავება, ასოცირების პრიორიტეტებია: შესახებ ევროპულ შეთანხმების სტრუქტურებთან იმპლემენტაციასთან დაკავშირებული ღონისძიებების განხორციელება, ევროკავშირთან სავიზო დიალოგის ფარგლებში შსს-ს კომპეტენციაში შემავალი საკითხების კოორდინაცია, ევროკავშირის სპეციალიზებულ სააგენტოებთან თანამშრომლობის გაღრმავება. სასჯელაღსრულების სისტემის რეფორმა სასჯელაღსრულების სისტემა ორიენტირებულია მსჯავრდებულთა და ბრალდებულთა საცხოვრებელი უფლებების დაცვაზე. ამისათვის, სასჯელაღსრულების დაწესებულებები ფართობით, კვების რაციონით, სამედიცინო პროგრამებით, ჰიგიენური პირობებითა და პატიმართა მიმართ მოპყრობით მაქსიმალურად მიუახლოვდება ევროპულ სტანდარტებს. აქტიურად ამუშავდება სხვადასხვა სახის მსჯავრდებულთა რესოციალიზაციის პროექტები, დაცული იქნება მსჯავრდებულთა/ბრალდებულთა რელიგიური უფლებები, ასევე ეთნიკური უმცირესობების უფლებები. მოხდება მსჯავრდებულთა დასაქმების ხელშეწყობა, თავისუფლების შეზღუდვის და სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში ამუშავდება სასწავლო და პროფესიული გადამზადების პროგრამები. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობათ მოწყვლად ჯგუფებს. კერძოდ, განხორციელდება ქალ პატიმართა და არასრულწლოვან პატიმართა სპეციფიკურ საჭიროებებზე მორგებული სამედიცინო სერვისების მიწოდება. შემუშავდება პენიტენციარული და სამოქალაქო ჯანდაცვის ინტეგრაციის ყოვლისმომცველი გეგმა. მულტიდისციპლინარული ჯგუფი შეაფასებს პატიმართა რისკებს და მოხდება მათი შემდგომი განთავსება სხვადასხვა რისკის დაწესებულებებში. დაიხვეწება სასჯელის ინდივიდუალური დაგეგმვა.განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა არასრულწლოვან მსჯავრდებულებზე ზრუნვას და მათ სოციალურ ჩართულობას. პენიტენციარული ჯანდაცვის პოლიტიკა და სათანადო სისტემაში შემუშავდება მტკიცებულებებზე დამყარებული მმართველობა; მოხდება ადამიანური რესურსებისმართვა და განვითარება, პირველადი ჯანდაცვის და ამბულატორიული სერვისების შემდგომი განვითარება; გაუმჯობესდება მოწყვლადი ჯგუფების უფლებრივი მდგომარეობა - ისინი უზრუნველყოფილი იქნებიან სათანადო მომსახურებით. ასევე, გაუმჯობესდება მექანიზმები.გარდა ამისა, გაძლიერდება სამედიცინო პაციენტთა საჩივრების განხილვის პერსონალის როლი წამებისა და არასათანადო მოპყრობის პრევენციის საქმეში. 8 საჯარო სამსახურის რეფორმა ქმედითი საჯარო სამსახურის ჩამოყალიბება მნიშვნელოვანია ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციისათვის. საქართველოს ნაკისრი აქვს საჯარო სამსახურის რეფორმირების ვალდებულება არაერთ საერთაშორისო ორგანიზაციასთან შეიქმნება საჯარო სამსახურის ისეთი მოდელი, რომლის ამოქმედების შედეგად საჯარო მოხელის დასაქმება და გათავისუფლება დამოკიდებული არ იქნება პოლიტიკაზე. კანონით განმტკიცდება პროფესიული საჯარო მოხელის საქმიანობის ისეთი ძირითადი პრინციპები, როგორიცაა: უვადოდ დანიშვნა, პოლიტიკური მიუკერძოებლობა, კარიერის პრინციპი, სახელმწიფოს მხრიდან ზრუნვის ვალდებულება, სამსახურიდან თვითნებური გათავისუფლებისაგან დაცვა, სოციალური გარანტიები და სხვ. ხელისუფლების შეცვლა აღარ გამოიწვევს საჯარო სამსახურიდან კადრების დათხოვნას. კანონით ზუსტად განისაზღვრება მოხელის სამსახურიდან გათავისუფლების სამართლებრივი საფუძვლები. დონორების და საერთაშორისო ექსპერტების დახმარებით დასრულდა მუშაობა საჯარო სამსახურის რეფორმის კონცეფციაზე,რის შემდეგადაც შეიქმნება ახალი კანონი საჯარო სამსახურის შესახებ. მთავრობამ უკვე გადადგა ქმედითი ნაბიჯები საჯარო სამსახურის მოდერნიზაციისაკენ, მნიშვნელონად გაძლიერდა საჯარო სამსახურის ბიუროს ფუნქციები, ამოქმედდა ახალი რეგულაციები. ადამიანის უფლებების დაცვა ადამიანის უფლებების დაცვაზე ორიენტირებული პოლიტიკის წარმოება მთავრობის უმთავრესი პრიორიტეტია. ადამიანის უფლებათა სფეროში სხვადასხვა სექტორში საქმიანობის ეფექტიანობის კიდევ უფრო გაზრდისა და კოორდინაციისათვის საქართველოს მთავრობამ შეიმუშავა და პარლამენტმა დაამტკიცა „ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული სტრატეგია 2014-2020“. „ადამიანის უფლებათა სტრატეგიაში“ გაწერილია სახელმწიფოს გრძელვადიანი ხედვა და პრიორიტეტები ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში, მათ შორის, ნებისმიერი უმცირესობის უფლებების დაცვის კუთხით. ამ სტრატეგიის წარმატებულად განხორციელების მიზნით, მთავრობამ შეიმუშავა და დაამტკიცა სამოქმედო გეგმა, რომელიც ორ წელიწადზე გაწერილი, მუდმივად განახლებადი დოკუმენტია, მოიცავს ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში ქვეყნის წინაშე მდგარ ძირითად გამოწვევებს. სამოქმედო გეგმაში გათვალისწინებულია სამართლებრივი რეფორმებისა და ადამიანის უფლებების საკითხებში ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენლის თომას ჰამარბერგის ყველა რეკომენდაცია. „ადამიანის უფლებათა დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმა“ არის საქართველოს პარლამენტის მიერ დამტკიცებული „ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული სტრატეგიის 2014-2020“ აღსრულების მექანიზმი. სამოქმედო გეგმის ეფექტიანი იმპლემენტაციის მიზნით შეიქმნა ადამიანის უფლებათა საკოორდინაციო უწყებათაშორისი საბჭო, რომელსაც ხელმძღვანელობს საქართველოს პრემიერმინისტრი. 9 განათლება და მეცნიერება განათლებისა და მეცნიერების სისტემის განვითარება და სრულყოფა საქართველოს მთავრობის ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტული მიმართულებაა. ამიტომ საქართველოს მთავრობა უზრუნველყოფს, რომ მთელ საგანმანათლებლო სივრცეში გარანტირებული იყოს შესაბამისი დაწესებულებების სასწავლო-აკადემიური თავისუფლება და ადმინისტრაციული და ფინანსური მართვის ავტონომიურობის მაღალი დონე. განათლების სისტემის სრული დიაგნოსტირებისა და მეცნიერების აუდიტის პროცესის დასრულების შემდეგ შემუშავდა განათლების მდგრადი განვითარების გრძელვადიანი სტრატეგია, რომლის განხორციელებაც დაიწყო 2014 წლიდან და მოიცავს ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაზე ორიენტირებულ შემდეგ ინტერვენციებს. კერძოდ, ესენია: მთელი სიცოცხლის მანძილზე სწავლის სისტემის განათლების განვითარება; სისტემაში თანასწორობის,ხელმისაწვდომობისა და ინკლუზიის უზრუნველყოფა; განათლებისა და მეცნიერების ხარისხის გაუმჯობესება შედეგზე ორიენტირებული ხარისხის მართვისა და მხარდაჭერის სისტემების სრულყოფით; განათლების სისტემის დაწესებულებათა ავტონომიურობისა და ინსტიტუციონალური განვითარების უზრუნველყოფა; საგანმანათლებლო და სამეცნიერო სისტემის ყველა დონეზე ჩართული ადამიანური რესურსების განვითარება; საზოგადოების ჩართულობისა და სოციალური პარტნიორობის გაძლიერება; განათლებისა და მეცნიერების მართვის სისტემის სრულყოფა და ასევე განათლებისა და მეცნიერების მოდელების ოპტიმიზაცია. სტრატეგიის იმპლემენტაციის სისტემის დაფინანსების გაზრდა შედეგად განათლების სისტემის და დაფინანსების სხვადასხვა დონეზე განხორციელდება ცვლილებები - ამოქმედდება სკოლის მასწავლებლის ახალი სტანდარტის მიხედვით შემუშავებული პროფესიაში შესვლისა და პროფესიული განვითარების სქემა, რომელიც დაარეგულირებს მასწავლებლის შეფასებისა და სახელფასო ანაზღაურების საკითხებს. 2015 წლიდან უმაღლეს საგანმანათლებლო მომზადების ახალი პროგრამები. დაწესებულებებში ამოქმედდება მასწავლებელთა 2015 წლიდან დაიწყება და 2017 წელს დასრულდება რევიზირებული ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვა და ახალი სახელმძღვანელოების გაუმჯობესება. ასევე ამოქმედდება სკოლის ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობის ახალი სქემა. გაგრძელდება სასკოლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და ახალი სკოლების მშენებლობა. 2014 წლიდან შემოდგომიდან დაიწყება ახალი პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების აღდგენა/დაარსება გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გათვალისწინებით, რაც განხორციელდება საერთაშორისოდ აღიარებული სტანდარტებისა და მოდელების მიხედვით. შრომის ბაზრის სისტემური კვლევის შედეგების მიხედვით მოხდება პროფესიული პროგრამების გადახალისებადაიწყო და გაგრძელდება ახალი მოდულარული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების მომზადება. უკვე დასრულებული პროგრამების აპრობაცია წარმატებით მიმდინარეობს. შემუშავებულია განათლების სისტემის ყველა დონის ინსტიტუციონალური აკრედიტაციის კონცეფცია, რომლის დანერგვაც ეტაპობრივად დაიწყება 2015 წლიდან. ახალი სისტემა 10 გულისხმობს შედეგზე ორიენტირებულ შეფასებასა და ხარისხის მონიტორინგის ქმედითი მექანიზმების დანერგვას. განსაკუთრებით უმაღლესი განათლების ნაწილში მოხდება აკრედიტაციის პროცესის ინტერნაციონალიზაცია, რაც გაზრდის სანდოობას და ხელს შეუწყობს საქართველოში გაცემული ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტების საერთაშორისოდ ცნობასა და აღიარებას. პარალელურად დაიწყება უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მართვისა და დაფინანსების ახალი მექანიზმების დანერგვა. ქვეყნის მდგრად ეკონომიკურ განვითარებაში მეცნიერების როლისა და ეფექტიანობის გაზრდის უზრუნველსაყოფად შეიქმნება კვლევისა და ინოვაციების საბჭო საქართველოს პრემიერმინისტრის ხელმძღვანელობით, რომელიც გახდება ქმედითი ორგანო სამეცნიერო დარგების განვითარების ხელშეწყობისათვის და მაქსიმალურად რეალიზებული იქნება სამეცნიერო პოტენციალი. ევროკავშირთან სრულფასოვანი ინტეგრაციის გზაზე გადაიდგა ქმედითი ნაბიჯები, დამყარდა ურთიერთობები საერთაშორისო კვლევით ცენტრებთან და ამიერიდან ქართველი მეცნიერებისათვის ხელმისაწვდომი გახდება საერთაშორისო სამეცნიერო ბაზები. საქართველოს გაუჩნდება ახალი შესაძლებლობები ფიზიკის, ინჟინერიის, კომპიუტერული ტექნოლოგიებისა და სხვა მიმართულებების განვითარებისა და საერთაშორისო კვლევებში ჩართვისათვის. ასოცირების შეთანხმების ფარგლებში, მთავრობამ იკისრა ვალდებულება ხელი შეუწყოს საქართველოს ევროპულ კვლევით სივრცეში (ERA) ინტეგრაციას, განავითაროს და დანერგოს ორმხრივი და მრავალმხრივი სამეცნიერო - ტექნოლოგიური პროგრამები, შექმნას მყარი საფუძველი, რათა ქართველმა მკვლევარებმა წარმატებით ითანამშრომლონ ევროპელ კოლეგებთან. საქართველოს ბოლონიის პროცესში გაწევრიანების კონტექსტში, მთავრობა აქტიურად მუშაობს, რათა მოხდეს ქვეყნის ევროპული განათლების სივრცეში ინტეგრაცია. ამ მხრივ მიმდინარეობს ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩოს, უმაღლესი განათლების სფეროში შეფასების მექანიზმებისა და სტანდარტების გადახედვა. პროფესიული განათლების სფეროში, მთავრობა კისრულობს ვალდებულებას მოახდინოს პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეაბილიტაცია და განახლება, თანამედროვე რესურსებით აღჭურვა, არაფორმალური/ფორმალური პროფესიული განათლების აღიარებისთვის კონცეფციის შემუშავება. მთავრობა ასევე მოწოდებულია დაწყებითი და საშუალო განათლების რეფორმირების გასაგძელებლად, ხარისხის გაუმჯობესებისა და სკოლამდელი განათლების განვითარების მიზნით. სამოქალაქო ინტეგრაცია და ეროვნული უმცირესობების უფლებების დაცვა გაგრძელდება ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენლების აქტიურად ჩართვა ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებსა და გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში; ეროვნულ უმცირესობებთან დაკავშირებული ყველა სახელმწიფო პროგრამა განხორციელდება მათი წარმომადგენლების მონაწილეობით. 11 სახელმწიფოს უმთავრესი პრიორიტეტი იქნება სახელმწიფო ენის სწავლების ეფექტიანი პროგრამების განხორციელება, რაც სამოქალაქო ინტეგრაციის აუცილებელი წინაპირობაა. სახელმწიფო ხელს შეუწყობს სახელმწიფო ენის შესწავლის პროცესს. სახელმწიფო აგრეთვე უზრუნველყოფს ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენელთათვის განათლების ხელმისაწვდომობას. ხელი შეეწყობა ქართულ მედიაში ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენელთა პრობლემების, მიღწევების, კულტურისა და სხვა მნიშვნელოვანი თემების რეგულარულად გაშუქებას. სახელმწიფო ხელს შეუწყობს ეროვნული უმცირესობების კულტურის, ენის, ტრადიციებისა და ღირებულებების დაცვას. ეროვნული უმცირესობების თვითმყოფადობის შენარჩუნების მიზნით, განხორციელდება ისტორიული ძეგლებისა და მუზეუმების დაცვა და განვითარება. სახელმწიფო ხელს შეუწყობს საზოგადოების ცოდნის გაღრმავებას ეროვნული და რელიგიური უმცირესობების ღირებულებების, კულტურის, ისტორიისა და რელიგიის მიმართულებით, აგრეთვე საზოგადოებაში ტოლერანტობისა და კულტურული პლურალიზმის დამკვიდრებას და კულტურათაშორისი და რელიგიათაშორისი დიალოგისა და კავშირების განვითარებას. „შემწყნარებლობისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის ეროვნული კონცეფციისა და 2009-2014 წლების სამოქმედო გეგმის“ იმპლემენტაციის საფუძველზე, რომლის შეფასებაც უკვე მოხდა, ფართო საზოგადოებასთან კონსულტაციების გზით, შემუშავდება ახალი სახელმწიფო სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა, რომლის მიზანი იქნება მიღებული გამოცდილების გათვალისწინებით, ერთი მხრივ, ეროვნული უმცირესობების უფლებების დაცვისა და თვითმყოფადობის შენარჩუნების ხელშეწყობა და, მეორე მხრივ, საქართველოს საზოგადოებაში მათი სრულფასოვანი ინტეგრაციის უზრუნველყოფა. საგრეო -პოლიტიკური ურთიერთობები საქართველოს საგარეო პოლიტიკის მთავარი ამოცანებია: ქვეყნის უსაფრთხოებისა და სუვერენიტეტის განმტკიცება და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა, მათ შორის საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების დამოუკიდებლობის არაღიარების პოლიტიკის გაგრძელება; ქვეყნის ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია; ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სტრატეგიული თანამშრომლობის გაღრმავება; მეზობელ და რეგიონის სახელმწიფოებთან ურთიერთობების და განმტკიცება; რუსეთის ფედერაციასთან დაძაბულიურთიერთობებისდეესკალაცია საქართველოს სუვერენიტეტის, ტერიტორიული მთლიანობისა და მისი საერთაშორისოდ აღიარებული საზღვრების ურღვევობის პატივისცემის საფუძველზე ურთიერთობის პარტნიორული ნორმალიზაცია; ევროპის ქვეყნებთან მჭიდრო, ურთიერთსასარგებლო მიმართულებაა თანამშრომლობის გაღრმავება. საგარეოპოლიტიკის მნიშვნელოვანი საზღვარგარეთ მყოფი საქართველოს მოქალაქეების უფლებების დაცვა და საზღვარგარეთ მცხოვრებ თანამემამულეებთან კონტაქტების განმტკიცება. საქართველოს საგარეო პოლიტიკის ერთ-ერთი უპირველესი ამოცანაა ქვეყნის სუვერენიტეტის განმტკიცება და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა. ამ კუთხით, საგარეო უწყების ძალისხმევა 12 მიმართული იქნება ტერიტორიული მთლიანობის მშვიდობიანი გზით აღდგენის პროცესში საერთაშორისო ჩართულობის გაზრდისა და არაღიარების პოლიტიკის განმტკიცებისკენ; ომით გაყოფილ და საოკუპაციო ხაზებით დაშორიშორებულ საქართველოს მოსახლეობას შორის ნდობის აღდგენისა და ურთიერთობების გაღრმავებისკენ. რუსეთ-საქართველოს შორის არსებული კონფლიქტის მოგვარების მიზნით, საქართველოს მთავრობა გააგრძელებს კონსტრუქციულ მონაწილეობას ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების ფორმატში, რომელიც შეიქმნა 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით. საქართველოს საგარეო პოლიტიკის ერთ-ერთი უმთავრესი ამოცანაა ქვეყნის ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია. ეს არის ქართული საზოგადოების თავისუფალი და ურყევი არჩევანი, რომელსაც საქართველოს მოსახლეობა განვითარების მთავარ ორიენტირად მიიჩნევს და რომელიც უზრუნველყოფს საქართველოს, როგორც ევროპული ტიპის ლიბერალურდემოკრატიული სახელმწიფოს, აღმშენებლობასა და ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებას. მთავრობა აქტიურად გააგრძელებს „აღმოსავლეთ პარტნიორობისა“ და „მობილურობა პარტნიორობისათვის“ ფარგლებში თანამშრომლობას ევროკავშირთან და პარტნიორ ქვეყნებთან. ახლო პერსპექტივაში საქართველოს მთავრობა იმუშავებს იმისათვის, რომ ნატოს უელსის სამიტზე მიღწეულ იქნეს ქვეყნისათვის მაქსიმალურად ხელსაყრელი შედეგები, რაც საქართველოს დააახლოებს ალიანსში გაწევრიანების მიზანთან. ინტენსიური ძალისხმევა მიმართულია და მომავალშიც გაგრძელდება, რათა ქვეყნის მიერ სხვადასხვა სფეროში მიღწეულმა პროგრესმა სათანადო ასახვა პოვოს ნატოს უელსის სამიტის დასკვნით დოკუმენტში. მიმდინარეობს მუშაობა ნატოს წევრ ქვეყნებთან, რათა სამიტის შედეგად, საქართველომ გააღრმავოს ალიანსთან პრაქტიკული თანამშრომლობა, ქვეყნის უსაფრთხოების განმტკიცების მიზნით. ავღანეთში მიმდინარე ნატოს ოპერაციის დასრულების შემდეგ საქართველო კვლავ იქნება ჩართული ნატოს ოპერაციაში - „Resolute Support“ და 2015-2018 წლებში მონაწილეობას მიიღებს ნატოს რეაგირების ძალებში (NATO Response Force/NRF). საქართველომ მიაღწია ნატოში ინტეგრაციის იმ ეტაპს, როდესაც გაწევრიანების შესახებ გადაწყვეტილება პოლიტიკურ ხასიათს იძენს. ამიტომ საქართველო გააძლიერებს ძალისხმევას ნატოს წევრი ქვეყნების დედაქალაქებთან მუშაობის მიმართულებით, რათა უზრუნველყოფილი იყოს ნატოში საქართველოს გაწევრიანების საკითხზე მათი მხრიდან დადებითი პოლიტიკური გადაწყვეტილება. საქართველო, ნატოს ასპირანტი ქვეყნის სტატუსით, კვლავ გააგრძელებს მუშაობას ნატოში ინტეგრაციის მექანიზმების - წლიური ეროვნული პროგრამის შესრულებისა და ნატო-საქართველოს კომისიის დღის წესრიგით დაგეგმილი შეხვედრების ეფექტიანი განხორციელების მიმართულებით. საქართველოს მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს გლობალური უსაფრთხოებისა და მშვიდობის განმტკიცების საქმეში და მომავალშიც განაგრძობს საერთაშორისო თანამეგობრობის წინაშე არსებულ გამოწვევებთან, მათ შორის, საერთაშორისო ტერორიზმთან და ტრანსნაციონალურ ორგანიზებულ დანაშაულთან აქტიურ ბრძოლას და ასევე ენერგეტიკული უსაფრთხოების, 13 შეიარაღებაზე კონტროლისა და გაუვრცელებლობის უზრუნველყოფის სფეროში საკუთარი წვლილის შეტანას. გადაიდგმება ნაბიჯები საერთაშორისო არენაზე საქართველოსა და მისი პოტენციალის, მათ შორის, ქვეყნის რეფორმატორული გამოცდილების გარე სამყაროსათვის ობიექტურად და პოზიტიურად წარმოჩენის მიმართულებით. ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, როგორც საქართველოს მთავარ მოკავშირესთან, ურთიერთობას საქართველო წარმართავს სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტიით განსაზღვრული პირობების თანახმად. ქარტიას საქართველო განიხილავს როგორც საკუთარი საზოგადოების წინაშე ვალდებულებას. საქართველო მიმართავს სერიოზულ ძალისხმევას შეერთებულ შტატებთან სავაჭრო და საინვესტიციო სფეროში მაღალი დონის დიალოგის გაღრმავებისაკენ, ორ ქვეყანას შორის თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების დადების ინიციირების ჩათვლით, რაც კიდევ უფრო შეუწყობს ხელს სტრატეგიული პარტნიორობის განმტკიცებას. საქართველოს საგარეო პოლიტიკა ითვალისწინებს მეზობელ და რეგიონის სახელმწიფოებთან მჭიდრო პოლიტიკური და ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარებას. განხორციელდება ძალისხმევა, რათა კიდევ უფრო გაღრმავდეს თანამშრომლობა რეგიონში მიმდინარე ეკონომიკური და ენერგეტიკული პროექტების განხორციელებისათვის, რაც რეგიონს ეკონომიკურად უფრო მიმზიდველს გახდის და გაზრდის მის უსაფრთხოებას. მნიშვნელოვანი ამოცანაა საქართველოს სუვერენიტეტის, ტერიტორიული მთლიანობისა და საერთაშორისოდ აღიარებული საზღვრების ურღვევობის პატივისცემის საფუძველზე საქართველოსა და რუსეთს შორის ურთიერთობების ნორმალიზაცია, რისი საწინდარიც უნდა გახდეს რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიის დეოკუპაცია და ოკუპირებული რეგიონების დამოუკიდებლობის აღიარების გაუქმება. საქართველოს საგარეო თანამშრომლობის პოლიტიკის შემდგომი მნიშვნელოვანი განვითარება, მიმართულებაა რომელსაც ევროპის ქვეყნისთვის ქვეყნებთან განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს, მათ შორის, საქართველოს საგარეო პოლიტიკის ძირითადი პრიორიტეტების ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის, საქართველოს დემოკრატიული განვითარების შეუქცევადობის, მშვიდობიანი გზით ქვეყნის დეოკუპაციის უზრუნველყოფისა და ტერიტორიული მთლიანობის უზრუნველყოფის თვალსაზრისით. დიდი ყურადღება დაეთმობა, ასევე, ახლო აღმოსავლეთის, არაბული სამყაროს, აფრიკის, ლათინური ამერიკის, აზიისა და ოკეანეთის რეგიონებთან ურთიერთსასარგებლო ორმხრივი, თუ მრავალმხრივი ურთიერთობების განვითარებას გლობალური პარტნიორობის კონტექსტში. საგარეო პოლიტიკის მნიშვნელოვანი მიმართულებაა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და მათ ფარგლებში არსებულ ინსტიტუტებთან აქტიური თანამშრომლობა, მათ შორის, ქვეყნის შიგნით მიმდინარე დემოკრატიული რეფორმების წარმატების უზრუნველყოფის, კონფლიქტის მშვიდობიანი გზით მოგვარების პროცესში საერთაშორისო ორგანიზაციათა როლის გაზრდის, ომით გაყოფილ საქართველოს მოსახლეობას შორის ნდობის აღდგენისა და ოკუპირებულ რეგიონებში უსაფრთხოებისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის მექანიზმების შექმნის მიმართულებებით. 14 გაგრძელდება შესაბამისი ძალისხმევა მმართველობის დემოკრატიული სისტემის შემდგომი განვითარების მიმართულებით. მნიშვნელოვანი იქნება ეკონომიკური დიპლომატიის განხორციელება, საქართველოს ეკონომიკური განვითარების, მათ შორის, უცხოურ ინვესტიციათა მოზიდვისა და საერთაშორისო ეკონომიკურ პროცესებში ქვეყნის სრულფასოვანი მონაწილეობის უზრუნველსაყოფად. ეკონომიკური პოლიტიკა საქართველოს მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკის მთავარი მიზანია ქვეყნის მოსახლეობის კეთილდღეობის დონის ამაღლება, რაც მიიღწევა მდგრადი და ინკლუზიური ეკონომიკური ზრდის პირობებში, როდესაც ყველა მოქალაქე სარგებლობს ეკონომიკური ზრდით მოტანილი სიკეთით და, ამავე დროს, უზრუნველყოფილია მოსახლეობის საყოველთაო ჩართულობა ეკონომიკური განვითარების პროცესში. მაკროეკონომიკური სტაბილურობის შენარჩუნება უმნიშვნელოვანესი წინაპირობაა როგორც ინკლუზიური ზრდის, ისე ეკონომიკური პოლიტიკით განსაზღვრული ღონისძიებების ეფექტიანად განხორციელებისთვის. საქართველოს მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკა ემყარება თავისუფალი საბაზრო ეკონომიკის პრინციპებს, რაც გულისხმობს საკუთრების უფლების განუხრელ დაცვას, ბაზარზე თავისუფალ კონკურენციას და კერძო სექტორის თავისუფლებას მცირე, ეფექტიანი და გამჭვირვალე მთავრობის პირობებში. საქართველოს მთავრობის მიერ ეკონომიკური პოლიტიკის წარმატებით განხორციელებისათვის უმნიშვნელოვანესია კერძო სექტორის, როგორც ინკლუზიური ზრდისა და განვითარების მთავარი მამოძრავებელი ძალის, განვითარებისათვის შესაბამისი გარემოს შექმნა, მისი კონკურენტუნარიანობის ზრდის ხელშეწყობა და იმ სფეროების ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, სადაც კერძო სექტორის შესაძლებლობები სუსტი და შეზღუდულია. ეკონომიკური პოლიტიკის მიმართულებები იქნება: სამეწარმეო და საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესება; მეწარმეობისა და მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარება, რათა გაიზარდოს ამ სექტორისათვის ფინანსების უკანასკნელის როლი და წილი ეკონომიკაში; კერძო ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება ახალი ფინანსური ინსტრუმენტების განვითარების გზით; საქართველოს ეკონომიკის რეგიონალური და გლობალური კონკურენტუნარიანობის ამაღლება ქვეყნის შედარებითი უპირატესობების გონივრული გამოყენების გზით; საგარეო სავაჭროეკონომიკური ურთიერთობების შემდგომი განვითარება, რაც უზრუნველყოფს საქართველოს პროდუქტისა და მომსახურების ექსპორტის ზრდას; ექსპორტზე ორიენტირებული წარმოება და მაღალი დამატებული ღირებულების მქონე პროდუქციის შექმნისკენ მიმართული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ხელშეწყობა, რაც არის დასაქმების შესაძლებლობების ზრდის, ასევე, თანამედროვე და ინოვაციური ტექნოლოგიების დანერგვის წყარო; აგრეთვე, მომსახურების სფეროს განვითარება, რაც უზრუნველყოფს ქვეყნის კონკურენტუნარიანობის ამაღლებას, ფართო მასებისათვის სამუშაო ადგილების შექმნას და მოსახლეობის ფართო ჩართულობას ეკონომიკური განვითარების პროცესებში. ასევე, მნიშვნელოვანია მწვანე ეკონომიკის პრინციპების დანერგვისა და ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების წარმოების ხელშეწყობა. 15 ეკონომიკური პოლიტიკის განხორციელების ღონისძიებები: ბაზარზე თავისუფალი ვაჭრობისა და კონკურენციის უზრუნველყოფის მიზნით, განავითარებს აღსრულების ეფექტიან მექანიზმებს, მათ შორის, საქართველოს მთავრობა დამოუკიდებელი ინსტიტუტის შექმნის გზით. ამასთან, ხელს შეუწყობს კომპანიების ზრდისა და განვითარებისათვის ხელშემშლელი ხელოვნური ბარიერების აღმოფხვრას. საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესებისა და ინვესტორთა ნდობის ამაღლების მიზნით, მიმდინარეობს საინვესტიციო კანონმდებლობის განახლება. ბიზნესის ეფექტიანი ფუნქციონირების მიზნით, საქართველოს მთავრობა ხელს შეუწყობს კომერციული დავების გადაწყვეტაში მედიაციის განვითარებას მსოფლიოში არსებული საუკეთესო პრაქტიკის შესაბამისად და უზრუნველყოფს მათ დამოუკიდებლობას. ბიზნესის განვითარებისათვის სტაბილური და პროგნოზირებადი გარემოს შექმნის მიზნით, ბიზნესთან დაკავშირებული კანონმდებლობის შემუშავების პროცესში უზრუნველყოფილი იქნება მაქსიმალური გამჭვირვალობა და დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობა. ამასთან, ბიზნესისათვის დამატებითი ტვირთის მოხსნის მიზნით ვითარდება რეგულირების გავლენის შეფასების (RIA) სისტემა, რომლის მიზანიც არის როგორც ახალი საკანონმდებლო ინიციატივების, ისე არსებული საკანონმდებლო აქტების გავლენის შეფასება ბიზნესგარემოსა და ეკონომიკაზე. ღია ბაზრის პირობებში კონკურენტული გარემოს უზრუნველყოფის მიზნით, საქართველოს მთავრობა ნერგავს საერთაშორისოდ აღიარებულ ვაჭრობის დაცვის ინსტრუმენტებს, რაც ხელს შეუწყობს ადგილობრივი ბიზნესის განვითარებას და შესაბამისად - დასაქმების შესაძლებლობების გაზრდას. სახელმწიფო და კერძო სექტორს შორის თანამშრომლობის შემდგომი განვითრების და საჯაროკერძო პარტნიორობის (PPP) მექანიზმის ეფექტიანი გამოყენების მიზნით, დონორთა დახმარებით, მიმდინარეობს საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის გაზიარება. საქართველოს მთავრობის მიზანია სახელმწიფო ქონების რაციონალური გამოყენება და ასევე გამოუყენებელი აქტივების ეკონომიკურ საქმიანობაში ჩართვა, მისი კერძო საკუთრებაში მოქცევის გზით. მეწარმეობის, მათ შორის, მცირე და საშუალო და დამწყები ბიზნესის დასახმარებლად სახელმწიფო ხელს შეუწყობს მცირე და საშუალო მეწარმეთა უნარების ამაღლებას, ფინანსური რესურსების ხელმისაწვდომობას, დამწყები ბიზნესის, ასევე მეწარმეთა საექსპორტო პოტენციალის გაძლიერებას და ინოვაციებთან და ტექნოლოგიებთან დაშვებას. ყოველივე ეს დადებითად აისახება როგორც დასაქმების შესაძლებლობების, ისე თვითდასაქმების ზრდაზე. ყურადღება მიექცევა მთიან რეგიონებში მცირე მეწარმეობის განვითარებას. საინვესტიციო სახსრების მოზიდვის ალტერნატიური გზების დანერგვისა და ფინანსების ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით, საქართველოს მთავრობა ხელს შეუწყობს ქვეყანაში 16 კაპიტალის ბაზრის, მათ შორის, საფონდო ბირჟის განვითარებას მისი საერთაშორისო საფინანსო ბაზრებზე ინტეგრირებით და კომპანიებისათვის მიმზიდველი გარემოს შეთავაზებით. საქართველოს საერთაშორისო ეკონომიკურ სივრცეში ინტეგრაციის, ექსპორტის ხელშეწყობისა და საექსპორტო ბაზრების დივერსიფიკაციისთვის, საქართველოს მთავრობა გააღრმავებს თანამშრომლობას არსებულ და პოტენციურ სავაჭრო პარტნიორებთან. განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა პრეფერენციული სავაჭრო რეჟიმების განვითარებას ორმხრივ, მრავალმხრივ და რეგიონალურ ფორმატებში. გააქტიურდება მოლაპარაკებები აშშ–თან სავაჭრო და საინვესტიციო ურთიერთობების გაღრმავების საკითხებზე. ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ, საქართველოს მთავრობის მიზანია ევროკავშირის ბაზარზე ინტეგრაცია, რისი წინაპირობაცაა DCFTA-ის იმპლემენტაცია. DCFTA-ის წარმატებით განხორციელების მიზნით შემუშავდა 2014-2017 წლების სამოქმედო გეგმა. გეგმის თანახმად განხორციელდება კანონმდებლობის დაახლოება ევროკავშირის კანონმდებლობასთან და შესაბამისი სახელმწიფო ინსტიტუტების განვითარება, რაც ხელს შეუწყობს ქართული პროდუქციის თავისუფალ განთავსებას ევროკავშირის ბაზარზე. ამასთან, მთავრობა ევროკავშირთან და სხვა საერთაშორისო დონორ ორგანიზაციებთან ერთად ხელს შეუწყობს კერძო სექტორის DCFTA-ის მოთხოვნებთან ადაპტაციას. საქართველოს მთავრობის მიზანია ყველა მეზობელ და რეგიონის ქვეყანასთან, მათ შორის რუსეთის ფედერაციასთან, სტაბილური სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარება, რაც ხელს შეუწყობს საექსპორტო და საინვესტიციო ნაკადების ზრდას. საქართველოს მთავრობის მიზანია, ქვეყნის ხელსაყრელი გეოგრაფიული მდებარეობიდან გამომდინარე, ჩამოაყალიბოს ერთიანი სატრანსპორტო სისტემა, სატრანზიტო პოტენციალის მაქსიმალური გამოყენების და რეგიონში ვაჭრობასა და ტვირთების საერთაშორისო გადაზიდვაში მისი როლის შესრულებისათვის. სატრანზიტო დერეფნის კონკურენტუნარიანობის ამაღლების მიზნით გაღრმავდება საერთაშორისო სატრანსპორტო სისტემებში ინტეგრაცია და რეგიონალური თანამშრომლობა. საქართველოს მთავრობის მიზანია სატრანსპორტო სისტემების სრულყოფა საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის, მულტიმოდალური და ინტერმოდალური გადაზიდვებისა და ლოგისტიკური ცენტრების განვითარების ხელშეწყობის გზით. სამოქალაქო ავიაციის სფეროში საქართველოს მთავრობა ხელს უწყობს „ღია ცის“ პოლიტიკის გატარებას. მთავრობა უზრუნველყოფს „ევროგაერთიანებასა და მის წევრ სახელმწიფოებს და საქართველოს შორის ერთიანი საჰაერო სივრცის შესახებ“ შეთანხმების იმპლემენტაციას, რაც უზრუნველყოფს საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის სფეროში ფრენის უსაფრთხოების, საავიაციო უშიშროების, გარემოს დაცვის, მომხმარებელთა უფლებების დაცვისა და სხვა მიმართულებების ევროპულ დონეზე განვითარებას და საქართველოს საავიაციო სივრცის 17 ევროპის ერთიან საჰაერო სივრცეში ინტეგრაციას. საქართველოს მთავრობა განავითარებს მცირე ავიაციას და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურას მთიან რეგიონებში, რაც ხელს შეუწყობს ამ რეგიონების ეკონომიკურ განვითარებას. საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების განვითარება ქვეყნისთვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია, რადგან ამ დარგის განვითარება ყველაზე მოკლე პერიოდში შექმნის მაღალანაზღაურებად სამუშაო ადგილებს და ხელს შეუწყობს ეკონომიკის სხვა დარგების განვითარებას. საქართველოს მთავრობის პრიორიტეტია ქვეყანამ, როგორც მოკლევადიან, ისე გრძელვადიან პერსპექტივაში, მნიშვნელოვანი ადგილი დაიკავოს რეგიონში საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებისა (ICT) და ინოვაციების ექსპორტის კუთხით; ქვეყანაში ცოდნასა და ინოვაციებზე დაფუძნებული ეკონომიკის მშენებლობის, ინტელექტუალური პროდუქტების, ინოვაციების და ტექნოლოგიების საექსპორტო პროდუქციად ქცევის, საკომუნიკაციო და საინფორმაციო ტექნოლოგიების და ინოვაციების საქართველოს მეცნიერებისა და ეკონომიკის ყველა სფეროში შეღწევის და აღნიშნული ინსტრუმენტებით მათი კონკურენტუნარიანობის ასამაღლებლად, ქვეყანაში ინოვაციური ეკოსისტემის ჩამოსაყალიბებლად ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის და მისგან გამომდინარე სტრატეგიის და მიზნობრივი პროგრამების განხორციელების მიზნით, 2014 წლის თებერვალში შეიქმნა საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო. მნიშვნელოვნად გაიზარდება როგორც საინფორმაციო ტექნოლოგიების (IT) სპეციალისტთა რაოდენობა, ისე ამ სფეროდან მიღებული შემოსავლები. განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა ინფორმატიზაციის საკითხებს. ქვეყნის დასახლებული პუნქტები უზრუნველყოფილი იქნება მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტით. გაგრძელდება რეგიონების კომპიუტერიზაციის პროცესი და ცოდნის დონის ამაღლება კომპიუტერული ტექნოლოგიების მიმართულებით. კერძო სექტორის კონკურენტუნარიანობის ამაღლებისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია გამოყენებითი კვლევების განხორციელების ხელშეწყობა მათი სახელმწიფო დაფინანსების ეფექტიანობის ზრდით. სახელმწიფო ინოვაციების და ტექნოლოგიების მიმართულების განვითარების, ასევე საინოვაციო საქმიანობის ხელშეწყობისათვის, მოხდება შესაბამისი ინფრაქტრუქტურის - ტექნოლოგიური პარკების, აქსელერატორების, ICT ინკუბატორების, ინოვაციების და კონცეფტ-ლაბორატორიების (FabLab) ფორმირება. საქართველოს მთავრობა ხელს შეუწყობს ტურიზმის აღმავლობის, ასევე შემოსავლებისა და დასაქმების განვითარებას, შესაძლებლობების რაც ეკონომიკური ზრდის ერთ-ერთი 18 მნიშვნელოვანი წყაროა. ხელი შეეწყობა ტურისტული ინფრასტრუქტურისა და ახალი ტურისტული პროდუქტების განვითარებას, ისევე როგორც არსებულის დივერსიფიკაციას. ჩატარდება რეგულარული კვლევები ტურიზმის განვითარების, მომსახურების ხარისხისა და ზრდის ძირითადი შემაფერხებელი ფაქტორების იდენტიფიკაციისა და დაძლევის მიზნით. მთავრობის მიზანია საქართველოს საერთაშორისო ღონისძიებების ჩატარების რეგიონალურ ცენტრად ჩამოყალიბება, რისთვისაც ხელი შეეწყობა საკონფერენციო ტურიზმის (MICE tourism) განვითარებას. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა რეგიონალურ დონეზე ტურიზმის განვითარებას, მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებას, მცირე და საშუალო ტურისტული ბიზნესის წახალისებას; ასევე ხელი შეეწყობა საქართველოში საშუალოფასიანი და საოჯახო სასტუმროების განვითარებას. ინვესტიციების მოზიდვისა და ექსპორტის წახალისების მიმართულებით საქართველოს მთავრობა ინტენსიურად ითანამშრომლებს ქართული დიასპორის წარმომადგენლებთან, რაც გამოიხატება დიასპორული ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობით, დიასპორის დახმარებით პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვით, ასევე თანამემამულეების ადგილსამყოფელ ქვეყნებში ქართული პროდუქციის პოპულარიზაციითა და ექსპორტის ზრდით. ეს ხელს შეუწყობს როგორც ეკონომიკური ზრდის წახალისებას, ისე ქართული დიასპორის საქართველოსთან კავშირის შენარჩუნებასა და გაძლიერებას. საქართველოს მთავრობის ენერგეტიკული პოლიტიკა ენერგეტიკული პოლიტიკის უმთავრესი მიმართულებაა ქვეყნის ენერგეტიკული უსაფრთხოებისა იმპორტირებულ ენერგორესურსებზე და დამოუკიდებლობის ხარისხის ამაღლება, დამოკიდებულების ეტაპობრივი შემცირება ადგილობრივი ენერგეტიკული რესურსების ათვისების, მოწოდების წყაროებისა და მარშრუტების დივერსიფიკაციის გზით. მზარდი და კონკურენტული ეკონომიკის პირობებში ქვეყანაში ცხოვრების დონის ამაღლების ენერგომატარებლების ხელმისაწვდომობა. ამ ამოცანის აუცილებელი წინაპირობაა უზრუნველსაყოფად მთავრობა გააგრძელებს მუშაობას ისეთი პრიორიტეტული მიმართულებით, როგორიცაა ადგილობრივი ენერგეტიკული რესურსების რაციონალური გამოყენება, რომელიც საშუალო და გრძელვადიან პერსპექტივაში ეტაპობრივად ჩაანაცვლებს იმპორტს და გაზრდის ექსპორტის პოტენციალს, ამასთან, უზრუნველყოფს ენერგეტიკული სექტორის მზადყოფნას ეკონომიკის ენერგოტევადი დარგების განვითარების შემთხვევაშიც. ენერგეტიკის სექტორში საინვესტიციო პოლიტიკა დაეფუძნება დამატებითი გენერაციის სიმძლავრეების შექმნას და საჭირო მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებას. ამასთან, საინვესტიციო პოლიტიკამ უნდა უზრუნველყოს გრძელვადიან პერსპექტივაში, განსაკუთრებით კი ელექტროენერგეტიკის დარგში, სტაბილური სატარიფო პოლიტიკის განხორციელების შესაძლებლობა. სახელმწიფოს მხრიდან უზრუნველყოფილი იქნება ხელსაყრელი და მიმზიდველი საინვესტიციო გარემოს შექმნა ენერგეტიკაში კერძო ინვესტიციების მოზიდვის მიზნით. უფრო ეფექტიანი გახდება სახელმწიფოს მხრიდან ინვესტიციების ხელშემწყობი 19 ღონისძიებების გატარება, გამარტივებული და გამჭვირვალე პროცედურების დანერგვა. ადგილობრივი რესურსების ათვისების კუთხით, პრიორიტეტად რჩება განახლებადი ენერგიის წყაროების ოპტიმალურად ათვისება ტექნიკური, ეკონომიკური, გარემოსდაცვითი და სოციალური მოთხოვნებისა და საერთაშორისო პრაქტიკის გათვალისწინებით. ზემოაღნიშნული პრიორიტეტების ენერგოეფექტური პოლიტიკა პარალელურად, ქმედითი განხორციელდება ღონისძიებების ენერგოდამზოგი განხორციელებისა და და შესაბამისი ტექნოლოგიების დანერგვის ხელშეწყობის გზით. ადგილობრივი და რეგიონალური მნიშვნელობის ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება ასევე იქნება ენერგეტიკული პოლიტიკის ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულება. მაგისტრალური გაზსადენებისა და მაღალი ძაბვის გადამცემი ქსელის მშენებლობა- რეკონსტრუქცია უზრუნველყოფს სტაბილურ და საიმედო ენერგომომარაგებას. ადგილობრივი მომხმარებლებისათვის მომსახურების გაუმჯობესების მიზნით დასრულდება მთელი ქვეყნის მასშტაბით ინდივიდუალური გამრიცხველიანების პროგრამა, ხოლო რეგიონების გაზიფიცირება განხორციელდება გათვალისწინებით. ტექნიკური და ეკონომიკური მიზანშეწონილობის ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის ფარგლებში ასევე პრიორიტეტულია ევროკავშირის ენერგეტიკულ კანონმდებლობასთან დაახლოება. შესაბამისი რეფორმებისა და რეგულაციების ცვლილებებით მოხდება ტრანსსასაზღვრო ვაჭრობის ხელშეწყობა, ბაზრის ლიბერალიზაცია და უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა, რაც, თავის მხრივ, ხელს შეუწყობს რეგიონალური ვაჭრობის განვითარებას, სატრანზიტო და საექსპორტო პოტენციალის გაზრდას. შრომის ბაზრის განვითარების ხელშეწყობა მთავრობის პრიორიტეტული მიმართულებაა ეფექტიანი და ცივილიზებული შრომის ბაზრის განვითარების ხელშეწყობა. შრომის ბაზრის ფორმირების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის ძირითად მიზნებია: ქვეყნის ადამიანური რესურსების რაციონალური გამოყენება; ეფექტიანი დასაქმების ხელშეწყობა; უმუშევრობის თანამიმდევრული შემცირება და სამუშაო ძალის ხარისხობრივი სრულყოფა. შრომითი ურთიერთობების სფეროში სოციალური სამართლიანობის დამკვიდრებისათვის, ეფექტიანი დასაქმების მხარდაჭერისა და საერთაშორისო თანამეგობრობასთან (პირველ რიგში, ევროკავშირთან) საქართველოს ინტეგრაციისათვის, დიდი მნიშვნელობა აქვს შრომის სფეროში მოქმედი ნორმების საერთაშორისო სტანდარტებთან მიახლოებას. 20 ევროკავშირთან ასოცირების დღის წესრიგის შესაბამისად ყურადღება გამახვილდება შრომის უსაფრთხოების სტანდარტების შემუშავებასა და ინსპექტირების მექანიზმების ეფექტიან ამოქმედებაზე. გაგრძელდება აქტიური თანამშრომლობა შრომისა და დასაქმების ხელშეწყობის მიმართულებით საერთაშორისო ორგანიზაციებსა და პარტნიორ ქვეყნებთან, განხორციელდება კოლექტიური შრომითი დავების მედიატორთა მომზადების პროგრამა და მოხდება მედიაციის ინსტიტუციონალური შესაძლებლობების განვითარება; დასრულდება შრომითი მიგრაციის მარეგულირებელი საკანონმდებლო ბაზის შემუშავება და სამუშაოს მაძიებელთა მომზადებაგადამზადების სახელმწიფო პროგრამა. მნიშვნელოვანი ცვლილებები შევიდა შრომის კოდექსში, რასაც მიესალმა შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია, ევროკავშირი და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციები. შემუშავდა შრომის ბაზრის ფორმირების სახელმწიფო სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა, ამუშავდა შრომის ბაზრის მართვის საინფორმაციო სისტემა და ელექტრონული პორტალი worknet.gov.ge, შეიქმნა და ამოქმედდა სოციალური პარტნიორობის სამმხრივი კომისია შესაბამისი მარეგულირებელი მექანიზმებით, ასევე დარგების მიხედვით სამუშაო კვირის ხანგრძლივობის და სადეკრეტო შვებულების ანაზღაურების სფეროში საკანონმდებლო ცვლილებების განხორციელებისთვის საჭირო ნორმატიული ბაზები. ჯანმრთელობის დაცვა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციისა და გაეროს გენერალური ასამბლეის რეზოლუციების თანახმად, ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობის ზრდის თვალსაზრისით, უმნიშვნელოვანესი მიღწევა იყო 2013 წელს საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის დანერგვა, რომელმაც საქართველოს ყველა მოქალაქე უზრუნველყო სამედიცინო მომსახურების საბაზისო პაკეტით. 2014 წელს აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მიერ ჩატარებული კვლევის თანახმად, პროგრამის ბენეფიციართა 80.3% კმაყოფილი იყო საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით მიღებული ამბულატორიული სერვისით, ხოლო 96.4% კმაყოფილებას გამოთქვამდა ჰოსპიტალურ დონეზე მიღებული გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურებით. ჯანდაცვის სფეროს პოლიტიკისა და პროგრამების, მათ შორის, საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის შემდგომი განვითარება მიზნად ისახავს მოსახლეობის სიცოცხლის ხანგრძლივობისა და ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებას. საქართველოს მოსახლეობა უფრო მეტად არის დაცული ჯანდაცვის გამო კატასტროფული დანახარჯებისა და გაღარიბების რისკებისაგან. შემდგომი ნაბიჯები იდგმება და იგეგმება ხარისხიანი სამედიცინო მომსახურების და სამკურნალწამლო საშუალებებების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების მიმართულებით. ევროკავშირთან ასოცირების დღის წესრიგის შესაბამისად ყურადღება გამახვილდება საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პოლიტიკისა და პროგრამების შემუშავება/გაუმჯობესებაზე, ისეთი პრიორიტეტული მიმართულებებით, როგორიცაა გადამდები ინფექციური დაავადებების 21 კონტროლი, ნარკომანია და ფსიქიკური ჯანმრთელობა, სისხლისა და ორგანოთა დონაცია, თამბაქოს კონტროლი და რეგულაციები ჯანდაცვის სერვისების ხარისხის გაუმჯობესების კუთხით. გაიზრდება საბიუჯეტო სახსრების ხარჯვის ეფექტიანობა ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამების ადმინისტრირების გაუმჯობესებისა და პირველადი ჯანდაცვის დონეზე მეტი ძალისხმევის მიმართვის გზით. ჯანდაცვის სფეროში დაფინანსების ეფექტიანობის გაზრდის მიზნით ამოქმედდება საყოველთაო ჯანდაცვის საბაზისო სერვისების „ერთიანი შემსყიდველი მექანიზმი“. ამავე დროს განიხილება სამედიცინო მომსახურების მსოფლიოში აპრობირებული დაფინანსების ინტეგრირებული სისტემის დანერგვა, რომელიც უფრო ეფექტიანს გახდის სამედიცინო სერვისზე სახელმწიფო დანახარჯებს. პროგრამული გამოსავლებისა და სახელმწიფო რესურსების ხარჯთეფექტურობის გაუმჯობესების მიზნით მიმდინარეობს ჯანდაცვის პროგრამული დაფინანსების (ინდივიდუალურ დაავადებებზე ორიენტირებული ჯანდაცვის 20 პროგრამის, მ.შ. დაავადებათა ადრეული გაუმჯობესება, სამეცნიერო გამოვლენის, დიაბეტის, იშვიათი მტკიცებულებებისა და საუკეთესო დაავადებების) შემდგომი საერთაშორისო პრაქტიკის გათვალისწინებით. განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდება სამედიცინო მომსახურების ხარისხის მართვის სისტემების შემუშავება/დანერგვაზე, როგორც საყოველთაო ჯანდაცვის, ისე კერძო სადაზღვევო სქემებით მიწოდებული მომსახურების ფარგლებში; შემუშავდება და ეტაპობრივად დაინერგება ხარისხის მართვის მექანიზმები (ხარისხის ინდიკატორების სისტემური მონიტორინგის, შიდა აუდიტის, აკრედიტაციისა და ანგარიშგების) როგორც ამბულატორიული, ისე ჰოსპიტალური და ლაბორატორიული სერვისების ფარგლებში; განხორციელდება სამედიცინო განათლებისა და სერტიფიცირების ძირეული რეფორმები როგორც დიპლომამდელ, ისე დიპლომისშემდგომ და უწყვეტი სამედიცინო სწავლების ეტაპებზე. ჯანდაცვის სექტორში არსებული ინფრასტრუქტურის ანალიზის, სამედიცინო სერვისების დონეების განსაზღვრისა და მოსახლეობის განსაკუთრებული საჭიროებების (მაგ., მაღალმთიან რაიონებში და კონფლიქტის ზონების მიმდებარედ მცხოვრები მოსახლეობის) შესაბამისად, მთავრობა ხელს შეუწყობს ჯანდაცვის ინფრასტრუქტურის შემდგომ განვითარებას როგორც სახელმწიფო, ისე კერძო ინვესტიციების ხელშეწყობით. პირველ ეტაპზე რეგიონალიზაციის, რეფერალისა და ხარისხის მართვის გაუმჯობესების სისტემები დედათა და ბავშვთა სამსახურებს შეეხება, ხოლო ეტაპობრივად გაფართოვდება სხვა ამბულატოროულ, სტაციონარულ თუ სასწრაფო სამედიცინო სამსახურების მასშტაბით. სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურების შეფასების შედეგად დაიწყო რეფორმა, რომლის შედეგადაც მთელი საქართველოს მასშტაბით სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურებას სახელმწიფო მიაწვდის. სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურების გაუმჯობესებისათვის მიმდინარეობს კადრების სწავლების პროგრამა, იგეგმება ავტოპარკის განახლება ქვეყნის მასშტაბით და დისპეტჩერიზაციის სერვისების სისტემური გაუმჯობესება. 22 საპენსიო უზრუნველყოფა და სოციალური პოლიტიკა შემცირდება მოსახლეობის სიღარიბითა და ხანდაზმულობით გამოწვეული სოციალური რისკები. ხელი შეეწყობა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს და სხვა მოწყვლად ჯგუფებს, მონაწილეობა მიიღონ ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ ცხოვრებაში. ჩამოყალიბდება დაგროვებითი საპენსიო სისტემის ძირითადი პრინციპები, რომლითაც მოქალაქის მიერ პენსიის მიღების საფუძველი იქნება მისი საპენსიო შენატანებით დაგროვებული სახსრები. საპენსიო სისტემის არსებითი რეფორმა, რომელიც ამ სისტემის დაგროვებით პრინციპზე გადასვლას ითვალისწინებს, დაეფუძნება სავალდებულო საპენსიო დაზღვევას. რეფორმის შედეგად, სისტემაში მნიშვნელოვან როლს შეასრულებენ კერძო საპენსიო ინსტიტუტები. პენსიის ოდენობა დამოკიდებული იქნება მხოლოდ სადაზღვევო სტაჟისა და სადაზღვევო შენატანის ოდენობაზე. სახელმწიფოს ექნება გამოკვეთილი მარეგულირებელი ფუნქცია, რათა სისტემამ შეინარჩუნოს სტაბილურობა. გარდა ამისა, არასრული სტაჟისა და სადაზღვევო შენატანის მქონე მოქალაქეებს დაენიშნებათ (ან შეევსებათ) სოციალური პენსია. რაც შეეხება იმ პენსიონერებს, რომლებიც რეფორმის საწყის ეტაპზე იმყოფებიან ან მიაღწევენ საპენსიო ასაკს, სახელმწიფოსგან მიიღებენ სოციალურ პენსიას არანაკლებ საარსებო მინიმუმისა. სოციალური პოლიტიკის კუთხით სოციალური დახმარების პროგრამის მიზნობრიობა იზრდება. იცვლება ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების მეთოდოლოგია, სუბიექტური შეფასების მინიმიზაციის, კრიტერიუმების გადახედვის, სოციალური ინფორმაციის მენეჯმენტის სისტემის გაძლიერების და ადმინისტრირების სქემის გაუმჯობესების გზით. დამტკიცდა „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა თანაბარი შესაძლებლობის უზრუნველყოფის 2014-2016 წლების სამთავრობო სამოქმედო გეგმა“, რომელიც მიზნად ისახავს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა (მათ შორის, ბავშვთა) ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებასა და საზოგადოებაში ინტეგრაციას. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე (შშმ) პირთა თანაბარი შესაძლებლობებით უზრუნველყოფის მიზნით, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების გაეროს კონვენციის პრინციპებისა და ვალდებულებების გათვალისწინებით, დაიგეგმება და განხორციელდება შესაბამისი სამთავრობო პროგრამები/ღონისძიებები. ეტაპობრივად განხორციელდება შშმ პირთა შეფასების სისტემის „სამედიცინო“ მოდელიდან „სოციალურ“ მოდელზე გადასვლა; სოციალური მომსახურების დაწესებულებათა ქსელის განვითარება დაემყარება ბენეფიციართა ინდივიდუალურ საჭიროებებზე მორგებული ხარისხიანი მომსახურების ხელმისაწვდომობის პრინციპს. 23 ადგილობრივი თვითმმართველობა ძლიერი ადგილობრივი თვითმმართველობა დემოკრატიის, სამოქალაქო საზოგადოებისა და რეგიონების სოციალ-ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობის ერთ-ერთი უმთავრესი ინსტრუმენტია. მისი დანიშნულებაა მართოს ადგილობრივი მნიშვნელობის საკითხები დამოუკიდებლად, საკუთარი პასუხისმგებლობით და ადგილობრივი მოსახლეობის ინტერესების გათვალისწინებით. 2014 წლის თებერვალს საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებული საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ დეცენტრალიზაციის, სუბსიდიარობისა და მართვის ეფექტიანობის პრინციპების საფუძვლებს თვითმმართველობის გათვალისწინებით შემდგომი ქმნის სათანადო სამართლებრივ განვითარებისთვის- მუნიციპალიტეტების ტერიტორიული ოპტიმიზაციის, ადგილობრივი თვითმმართველობების ფუნქციონალური და რესურსული გაძლიერების და ადგილობრივი საზოგადოებრივი მომსახურებების გაუმჯობესების ხელშეწყობის კუთხით. ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებს ეყოლებათ არჩევითი წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები, ექნებათ საკუთარი (ექსკლუზიური) უფლებამოსილების განხორციელებისათვის საჭირო ფინანსები და ქონება, შეექმნებათ სათანადო პირობები რათა მათ უკეთ უზრუნველყონ თითოეული მოქალაქის საჯარო მომსახურების საბაზო საჭიროებები, ყოფითი და ინფრასტრუქტურული გარემო. იგეგმება რეფორმირებული სისტემის შემდგომი სრულყოფა ინსტიტუციური, საფინანსო- ეკონომიკური და მართვის ეფექტიანობის უზრუნველყოფის კუთხით, მათ შორის, ფისკალური დეცენტრალიზაციისა და ქონებრივი საკითხების მოწესრიგების მიმართულებით. ამასთან, მუნიციპალიტეტებში იმუშავებს მომსახურების ცენტრი, რომელსაც ექნება მოქალაქისათვის საჯარო მომსახურების გაწევის ფუნქციები. ადგილობრივი თვითმმართველობის ტერიტორიული რეორგანიზაციის პროცესში მაქსიმალურად იქნება შესწავლილი ადგილობრივი ადამიანური და მატერიალური რესურსები, სოფლების ურთიერთთავსებადობა სათემო სოციალურ-ეკონომიკური ფაქტორები. მუნიციპალიტეტების შესაქმნელად და სხვა ჩამოყალიბდება საერთო სოციალურ-ეკონომიკური ინტერესების მქონე ერთეულები განვითარების ერთიანი პერსპექტივით; მოხდება ქალაქების ურბანული განვითარება; სათემო მუნიციპალიტეტებში გაჩნდება ახალი მიზიდულობის ცენტრები; მუნიციპალიტეტში შემავალ ყოველ დასახლებას (სოფელს, დაბას, ქალაქს) კანონით ექნება გარანტირებული ამ დასახლებასთან შორის, საბიუჯეტო პრიორიტეტების დაკავშირებული საკითხების გადაწყვეტაში, მათ განსაზღვრაში მონაწილეობის ქმედითი მექანიზმები; ჩამოყალიბდება ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა უწყვეტი სწავლების ეფექტიანი სისტემა. გარდა ამისა, იგეგმება საქართველოს მაღალმთიანი ზონის განვითარებისათვის სპეციალური სტიმულირების ინსტრუმენტების ამოქმედება. ასევე, შეიქმნება რეგიონალური მნიშვნელობის პროექტებში მუნიციპალიტეტების ინტერესების ასახვისა და მათი მონაწილეობის ქმედითი მექანიზმები. მოხდება ცენტრიდან ცალკეული სოციალურ-ეკონომიკური და ინფრასტრუქტურული განვითარების საკითხების რეგიონალურ დონეზე მართვის, და აგრეთვე 24 შესაბამისი დაგეგმვისა და განხორციელების მხარდამჭერი ინსტიტუციონალური მექანიზმების შექმნისა და სრულყოფის ხელშეწყობა. რეგიონალური განვითარების პოლიტიკა საქართველოს მთავრობა ადასტურებს, რომ რეგიონალური განვითარების პოლიტიკა არის მისი ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტი, რომელიც მოწოდებულია გადამწყვეტი როლი ითამაშოს მდგრადი ეკონომიკური ზრდისა და საერთოეროვნული წარმატების მიღწევაში. იგი მიზნად ისახავს, რომ კომპლექსური და ქმედითი რეგიონალური განვითარების პოლიტიკის შედეგად დაკმაყოფილდეს მოქალაქეთა მისწრაფებები არა მარტო ტრადიციული გათანაბრებითი მიდგომების გამოყენებით, არამედ მაღალეფექტიანი ეკონომიკური პროცესების ადგილებზე ხელშეწყობისა და რეგიონების კონკურენტუნარიანობის ზრდის საფუძველზე. საქართველოს ახალი მთავრობა ეფექტიანი რეგიონალური პოლიტიკის განხორციელების პირობად განიხილავს კონკრეტული რეგიონების შედარებითი უპირატესობების, მათი სტრუქტურული სპეციფიკის, სხვადასხვა სექტორების გრძელვადიანი განვითარების შესაძლებლობების, არსებული რესურსების გარდაქმნის პოტენციალის გამოვლენასა და ოპტიმალურ გამოყენებას. საქართველოს მთავრობა გააგრძელებს ინტენსიურ მუშაობას 2013 წლის სექტემბერში დამტკიცებული სხვადასხვა რეგიონის თანამიმდევრული და ინკლუზიური განვითარების სტრატეგიების სრულფასოვანი, განხორციელებისათვის, რაც, პირველ რიგში, გულისხმობს შესაბამისი სამოქმედო გეგმების მომზადებას სახელმწიფო რწმუნებული-გუბერნატორების, სამხარეო საკონსულტაციო საბჭოების, მუნიციპალიტეტების, შესაბამისი უწყებების და სხვა დაინტერესებული მხარეების აქტიური ჩართულობით. რეგიონალური განვითარების ეროვნული (ჩარჩო) პოლიტიკის და შესაბამისი პროცესის წარმატებით წარმართვისთვის უმნიშვნელოვანესია საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული - „2015-2017 წლების საქართველოს რეგიონული განვითარების პროგრამა“, და მისი ეფექტიანი განხორციელება. ეს პროგრამა მკაფიოდ განსაზღვრავს საქართველოს რეგიონალური პოლიტიკის ძირითად მიზნებსა და ამოცანებს, შესაბამის პრიორიტეტებსა და ღონისძიებებს და ადგენს საჭირო პირობებს ქვეყნის რეგიონების დაბალანსებული და მდგრადი სოციალურეკონომიკური განვითარების უზრუნველყოფისათვის შემდეგი 3 წლის განმავლობაში. აღნიშნული პროგრამის შემუშავება და მისი განხორციელება უაღრესად მნიშვნელოვანია იმ თვალსაზრისითაც, რომ იგი პირდაპირ პასუხობს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებისა და ასოცირების დღის წესრიგის შესაბამისი დებულებების განხორციელების მიზნებს. პროგრამაში განსაზღვრული ღონისძიებების განხორციელების შედეგად მოსალოდნელია: რეგიონებს შორის სოციალურ-ეკონომიკური უთანაბრობის შემცირების ეფექტიანი ხელშეწყობა; ქვეყნის რეგიონების კონკურენტუნარიანობის ზრდის ხელშეწყობა; ევროკავშირის რეგიონალური დაგეგმვისა და განხორციელების სტანდარტების სისტემური დანერგვა. პოლიტიკის ინფრასტრუქტურის განვითარება ქვეყნის ერთ-ერთი უმთავრესი ამოცანაა რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ქმედითი ხელშეწყობა, - სათანადო პირობების შექმნა ამ მიმართულებით 25 არსებული სუსტი ადგილების დაძლევისა და აღმოფხვრისათვის. საჯარო ინფრასტრუქტურის განვითარება რეგიონალური განვითარებისა და სიღარიბის შემცირების ხელშეწყობის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი წინაპირობაცაა. გეოპოლიტიკური ფაქტორის გათვალისწინებით, უნდა მოხდეს საქართველოს მაქსიმალური ინტეგრირება საერთაშორისო პროექტებში; გეოგრაფიული მდებარეობიდან და სატვირთო გადაზიდვების ავტოტრანსპორტზე დატვირთვიდან გამომდინარე, მოხდება ახალი სამშენებლო ნორმებისა და წესების, აგრეთვე სამშენებლო სტანდარტების შემუშავება. გაგრძელდება ახალი მაგისტრალური გზების მშენებლობა, არსებული გზების რეკონსტრუქცია სატრანსპორტო- საექსპლუატაციო მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად, საგზაო ინფრასტრუქტურის განახლებამოდერნიზება. ინფრასტრუქტურის განვითარების სხვა პრიორიტეტული მიმართულებებია: ქვეყნის მასშტაბით ნარჩენების განთავსება და დახარისხება ევროპული სტანდარტების მიხედვით; საქართველოს რეგიონებში მცხოვრები მოსახლეობის სასმელი წყლის 24-საათიანი მიწოდების რეჟიმით უზრუნველყოფა; საქართველოს ქალაქებსა და სოფლებში წყალმომარაგების, წყალარინების სისტემის მოწყობა-რეკონსტრუქცია და ზოგადად სისტემის ევროპულ სტანდარტებთან დაახლოება. საქართველოს მოსახლეობის სტიქიური მოვლენების - მეწყერების, წყალმოვარდნებისაგან დაცვის მიზნით, ასევე გაგრძელდება პრევენციული ღონისძიებების (ნაპირდაცვითი და მეწყერსაწინააღმდეგო სამუშაოები, ზვავსაწინააღმდეგო ღონისძიებები) შემდგომი გატარება. ამასთან, უზრუნველყოფილი იქნება დონორებთან არსებული მრავალწლიანი ურთიერთობების უფრო ეფექტიანი გამოყენება პროექტების ოპტიმალური კოორდინაციისა და თანამედროვე, საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი მიდგომების დანერგვის მიზნით. სოფლის მეურნეობის განვითარება საქართველოს მთავრობის ერთ-ერთი ძირითადი პრიორიტეტია სოფლის მეურნეობის განვითარება, რისი უპირველესი გარანტია იქნება მკაფიოდ განსაზღვრული აგრარული პოლიტიკა და სოფლის მეურნეობის სექტორში ფინანსური რესურსების მნიშვნელოვნად გაზრდა. საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების სტრატეგიული ხედვა ითვალისწინებს მდგრადი განვითარების პრინციპებზე დაყრდნობით ისეთი გარემოს შექმნას, რომელიც ხელს შეუწყობს სოფლის მეურნეობაში კონკურენტუნარიანობის ამაღლებას, მაღალხარისხიანი პროდუქციის წარმოების სტაბილურ ზრდას, სურსათის უვნებლობის და სასურსათო უსაფრთხოების უზრუნველყოფას და სოფლად სიღარიბის დაძლევას. ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების განხორციელების პროცესში რეფორმები გატარდება კომპლექსურად ყველა მიმართულებით, განსაკუთრებით სურსათის უვნებლობის სფეროში. ქართველ მეწარმეებს ექნებათ საშუალება ეტაპობრივად დანერგონ საერთაშორისო და ევროპული სტანდარტები. შედეგად გაიზრდება ხარისხიანი პროდუქციის წარმოებისა და მიწოდების 26 მასშტაბები, რაც ხელს შეუწყობს პროდუქციის კონკურენტუნარიანობის ამაღლებას ევროპულ ბაზარზე. სოფლის მეურნეობის დაფინანსების წყარო იქნება სახელმწიფო ბიუჯეტი, საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და ცალკეული დონორი ქვეყნების მიერ გაცემული სესხები, გრანტები და კერძო ინვესტიციები (ადგილობრივი და უცხოური). აგრარული პოლიტიკის განხორციელების ფარგლებში ხელი შეეწყობა სასოფლო-სამეურნეო მიწის ბაზრის განვითარებას; შეიქმნება ფერმერთა რეესტრი; სასოფლო-სამეურნეო სექტორი უზრუნველყოფილი იქნება მომსახურებითა და ნედლეულით; გაძლიერდება და განვითარდება სასოფლო-სამეურნეო საკრედიტო, სალიზინგო და სადაზღვევო სისტემა; მცირე და საშუალო ფერმერები უზრუნველყოფილი იქნებიან ხელმისაწვდომი ფულადი სახსრებით; გაგრძელდება ფერმერული კოოპერატივების/ასოციაციების აქტიური განვითარება. დაგეგმილია სასოფლოსამეურნეო გადამმუშავებელი საწარმოების, შემნახველი, დამახარისხებელი, შემფუთავი და სადისტრიბუციო სექტორების განვითარება. გაძლიერდება აგრარულ სექტორში დასაქმებულთა საინფორმაციო-საკონსულტაციო მომსახურება და სამეცნიერო-კვლევითი უზრუნველყოფა. მოხდება ბიზნესგარემოს გაჯანსაღება და სტიმულირება; უზრუნველყოფილი იქნება სასურსათო უსაფრთხოება, სურსათის უვნებლობა და აგრობიომრავალფეროვნების შენარჩუნება. გაგრძელდება რეგიონალური და სასოფლო-სამეურნეო ინფრასტრუქტურის განვითარება, რაც თავისთავად მოიცავს სარწყავი და დამშრობი სისტემების რეაბილიტაციას. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა ხარისხიანი კონდიციური თესლისა და ნერგის წარმოების განვითარებას. აღნიშნული პოლიტიკის განხორციელების შედეგად, გაიზრდება აგრარულ სექტორში წარმოების მასშტაბები, რენტაბელურობა, კონკურენტუნარიანობა, სასოფლო-სამეურნეო წარმოებიდან მიღებული შემოსავლები და გაუმჯობესდება რეგიონებში მოსახლეობის ცხოვრების პირობები. უახლოეს წლებში აგროსასურსათო სექტორში შეიქმნება ახალი სამუშაო ადგილები, გაიზრდება თვითდასაქმებულთა წარმოებული კეთილდღეობა, აგროსასურსათო შემცირდება პროდუქცია უმუშევრობა დაიმკვიდრებს სოფლად. ღირსეულ საქართველოში ადგილს როგორც სექტორისა და უცხოური ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო ბაზარზე. საგადასახადო პოლიტიკა მთავრობის საგადასახადო პოლიტიკა უზრუნველყოფს კერძო ინვესტიციებისათვის, ასევე ბიზნესის დაწყებისა და განვითარებისათვის მიმზიდველი და სტაბილური საგადასახადო გარემოს შექმნას. მუშავდება არაერთი სხვა საკანონმდებლო ინიციატივა. საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების ფარგლებში, განხორციელდება საბაჟო კანონმდებლობის საბაჟო წესები და ევროკავშირის კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაცია. გამარტივდება პროცედურები. განხორციელდება საგადასახადო კანონმდებლობის ევროკავშირის კანონმდებლობასთან დაახლოება არაპირდაპირი გადასახადების (დღგ, აქციზი) ნაწილში. 27 სახელმწიფო გადასახადის გადამხდელს აღმშენებლობასა და მოსახლეობისათვის განიხილავს როგორც პარტნიორს ქვეყნის გაუმჯობესებული სახელმწიფო სერვისის მიწოდებაში. აქედან გამომდინარე, გამარტივდება ფიზიკური და იურიდიული პირების მიერ საგადასახადო ვადლებულებების შესრულება. გაგრძელდება დიალოგი ბიზნესის წარმომადგენლებთან, იმისათვის, რომ მათი ობიექტური, პრაქტიკული პრობლემები გათვალისწინებული საკანონმდებლო დონეზე. შემოსავლების სამსახურში შეიქმნება ინფორმაციული იყოს ბაზა (ნორმატიული აქტები, საგადასახადო და სასამართლო დავების შედეგად ჩამოყალიბებული პრაქტიკა), რაც შესაძლებელს გახდის გადამხდელთან სისტემურ ერთიან მიდგომას, რომლის გადაწყვეტილებები. გამარტივდება გადასახადის საფუძველზეც გამოიცემა საჯარო ადმინისტრირება და განხორციელდება საგადასახადო სანქციების ოპტიმიზაცია. განხორციელდება საგადასახადო დავების განხილვის არსებული სისტემის სრულყოფა. მონეტარული პოლიტიკა საქართველოს კონსტიტუციის მიხედვით, მონეტარულ პოლიტიკას ახორცილებს ეროვნული ბანკი, რომელიც დამოუკიდებელია მის საქმიანობაში. საქართველოს მთავრობა ხელს შეუწყობს ეროვნულ ბანკს - მონეტარული პოლიტიკის, კერძოდ ინფლაციის თარგეთირების რეჟიმის ეფექტიანად განხორციელებაში. ფულად-საკრედიტო და სავალუტო პოლიტიკის ძირითადი პრიორიტეტები განისაზღვრება პარლამენტის დადგენილების შესაბამისად; ხელი შეეწყობა ეროვნული ვალუტის მიმართ ნდობის გაზრდას და უზრუნველყოფილი იქნება დოლარიზაციის მასშტაბების შემცირება; შენარჩუნებული იქნება მცურავი გაცვლითი კურსის რეჟიმი; ხელი შეეწყობა კომერციულ ბანკებს შორის ჯანსაღ კონკურენციას; დაინერგება დეპოზიტების დაზღვევის სისტემა, რომელიც დანაზოგების ზრდისა და დაბანდების სტიმულირების საიმედო მექანიზმი გახდება. ფისკალური პოლიტიკა სახელმწიფო უზრუნველყოფს საჯარო ფინანსების მართვის სრულყოფას იმისათვის, რომ ბიუჯეტით, ერთი მხრივ, ხორციელდებოდეს პრიორიტეტული სფეროებისა და სოციალური ხარჯების ზრდა, ხოლო, მეორე მხრივ, ხელი შეეწყოს ქვეყნის ეკონომიკის სტიმულირებას და ამავე დროს შენარჩუნებულ იქნეს ქვეყნის ფისკალური სტაბილურობა. საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმის ფარგლებში, ბიუჯეტირების მიმართულებით დასახული ღონისძიებები უზრუნველყოფს საჯარო ფინანსების ეფექტიან მართვას და გამჭვირვალობას, სხვადასხვა სექტორის განვითარების მიზნით დასახული პოლიტიკის განხორციელებისათვის საჭირო რესურსების მობილიზებას ფისკალური მდგრადობის შენარჩუნების პირობებში და სოციალური ვალდებულებების დაფარვის პარალელურად ეკონომიკის ზრდის ხელშემწყობი ფისკალური პოლიტიკის გატარებას. შემუშავდება დაგეგმვის ერთიანი სტანდარტები, რომელიც დაუკავშირდება, როგორც ეროვნულ, ისე დარგის და სხვა სექტორულ საშუალოვადიან სტრატეგიულ დოკუმენტებს. საშუალოვადიანი გეგმები გამოყენებული იქნება როგორც ეფექტიანი ინსტრუმენტი ფისკალური სტაბილურობის მისაღწევად. ეკონომიკის სტიმულირების მიზნით, ბიუჯეტის ხარჯვითი 28 ნაწილის ზრდის პარალელურად, შესაძლებელია კონკრეტულ პერიოდში გაიზარდოს საბიუჯეტო დეფიციტი, თუმცა, საშუალოვადიან პერიოდში შენარჩუნებული იქნება მისი დაბალი მაჩვენებელი. საშუალოვადიან და გრძელვადიან პერიოდში მნიშვნელოვანია ძირითადი მაკროეკონომიკური და ფისკალური ინდიკატორების ისეთ მაჩვენებლებში შენარჩუნება, რომლებითაც შესაძლებელი იქნება გაუმჯობესდეს სარეიტინგო კომპანიების შეფასებები და ქვეყანა იყოს მიმზიდველი საინვესტიციო კლიმატის თვალსაზრისით. დაიხვეწება ფინანსთა სამინისტროს მაკროეკონომიკური ანალიზისა და პროგნოზირების მიმართულება. საბიუჯეტო დაგეგმვის პროცესის გაუმჯობესების მიზნით გაუმჯობესდება სახელმწიფო და ნაერთი ბიუჯეტის საგადასახადო პროგნოზირების პროცესი; მოხდება პროგნოზების შემოსავლების არეალის საშუალოვადიანი გაფართოება იმისათვის, რომ ეკონომიკის სექტორები უფრო ფართოდ იყოს მოცული; გაიზრდება პროგნოზების დროითი არეალი, რაც გაზრდის ფისკალური სექტორის გრძელვადიანი დაგეგმვის შესაძლებლობას. სახელმწიფო ვალის ფორმირებისას უზრუნველყოფილი იქნება ვალის პორტფელის მდგრადობა. სესხების მოზიდვა მოხდება მაქსიმალურად შეღავათიანი პირობებით, აუცილებლობიდან გამომდინარე. ამ პროცესში გათვალისწინებული იქნება ადგილობრივი ფასიანი ქაღალდების ბაზრის განვითარებისა და ეკონომიკური აქტივობის ხელშეწყობის აუცილებლობა. გაგრძელდება მუშაობა პროგრამული ბიუჯეტის დანერგვისა და შესაბამისი მეთოდოლოგიის დახვეწის მიმართულებით, მათ შორის, შემუშავდება მეთოდოლოგიური მითითებები მხარჯავი დაწესებულებებისათვის, რაც მათ პროგრამული ბიუჯეტის მომზადების შიდა პროცესის ეფექტიანად მართვის უზრუნველყოფაში დაეხმარება. უზრუნველყოფილი იქნება შედეგზე ორიენტირებული ბიუჯეტირების სრულყოფილად დანერგვა. ბიუჯეტით განსახორციელებელი პროგრამებისა და ქვეპროგრამების, აგრეთვე მათი მოსალოდნელი შედეგების წარმოდგენის მექნიზმები მიუახლოვდება საერთაშორისოდ აღიარებულ სტანდარტებს. გაგრძელდება მუშაობა ბიუჯეტის გამჭვირვალობისა და ინფორმაციულობის გაზრდის მიზნით და უზრუნველყოფილი იქნება საქართველოს მოქალაქეებისათვის ყველა საინტერესო და საჭირო ინფორმაციის მარტივი ფორმით მიწოდება. გაგრძელდება მუშაობა ბიუჯეტის მართვის ელექტრონული სისტემის (eBudget) ფუნქციონალური შესაძლებლობების გაფართოებაზე. სისტემის ფარგლებში მოექცევა საჯარო სამართლის იურიდიული პირების, ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტების ფორმირების პროცესი. საჯარო სამართლის იურიდიული პირების, ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტების ანგარიშები გაიხსნება ხაზინის ერთიანი ანგარიშის სისტემაში და მათი მართვა განხორციელდება სახელმწიფო ხაზინის ფინანსების მართვის ერთიანი საინფორმაციო სისტემის მეშვეობით, რითაც მიიღწევა ყველა დონის ბიუჯეტებისა და საჯარო სამართლის იურიდიული პირების სახსრებით განხორციელებული ოპერაციების სრული და დროული ანგარიშგება და გაუმჯობესდება ანგარიშვალდებულების ხარისხი. ეტაპობრივად დაინერგება საჯარო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო დარიცხვის 29 სტანდარტები, რომელთანაც სრული შესაბამისობის მიღწევის შემდეგ, ყოველწლიურად გამოქვეყნდება მთავრობის ფინანსური ანგარიშგება, დაფუძნებული დარიცხვის მეთოდზე. დაიხვეწება როგორც შიდა, ისე გარე კონტროლისა და აუდიტის მექანიზმები საჯარო ფინანსების მართვის სფეროში. საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესების მიზნით უზრუნველყოფილი იქნება სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ შემუშავებული დასკვნებისა და რეკომენდაციების გამოყენების ეფექტიანი მექანიზმი. გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსების რაციონალური გამოყენება გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსების რაციონალური გამოყენება საქართველოს მთავრობის საქმიანობის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა. ქვეყანაში გარემოს მართვის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით, საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შესახებ შეთანხმების მოთხოვნების შესაბამისად ეტაპობრივად დაინერგება ევროპული გარემოსდაცვითი პრინციპები და სტანდარტები. საქართველო გააგრძელებს ორმხრივი და მრავალმხრივი გარემოსდაცვითი ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას. დაიხვეწება და განახლდება გარემოსდაცვითი სამართლებრივ-ნორმატიული ბაზა ისეთი მიმართულებებით, როგორიცაა: ნარჩენების მართვა, წყლის რესურსების მართვა, ატმოსფერული ჰაერის დაცვა, ტყის მართვა, ბუნებრივი და ანთროპოგენური საფრთხეების რისკების შემცირება, ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოება, ბიომრავალფეროვნების დაცვა, ბუნებრივი რესურსების მდგრადი მართვა, სანებართვო და სალიცენზიო საქმიანობა, გარემოზე ზემოქმედების შეფასება და სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასება. მოხდება გარემოს მონიტორინგის სისტემის ეტაპობრივი გაფართოება და მოდერნიზება. გატარდება სატყეო სექტორის რეფორმა, რომელიც მიმართული იქნება ქვეყნის ტყეების მდგრადი მართვის სისტემის დანერგვისა და მათი რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მაჩვენებლების გაუმჯობესებისკენ. გაძლიერდება ტყის მართვისთვის პასუხისმგებელი ინსტიტუციები. ეტაპობრივად დაინერგება წყლის რესურსების ინტეგრირებული მართვის სისტემა, რომელიც დაეფუძნება სააუზო მართვის ევროპულ პრინციპებს. ევროკავშირის სტანდარტების შესაბამისად, ეტაპობრივად გამკაცრდება ხარისხობრივი ნორმები. გაფრქვევების/ემისიების გაუმჯობესდება აღრიცხვის ატმოსფერულ სისტემა. მოხდება ჰაერში ჰაერის თხევადი საწვავის მავნე ნივთიერებათა ხარისხობრივი ნორმების ევროსტანდარტებთან შესაბამისობა. გაუმჯობესდება გარემოზე ზემოქმედების არსებული სანებართვო სისტემა და შეიქმნება ევროსტანდარტებთან დაახლოებული ახალი სანებართვო რეგულაციები. დაინერგება სექტორული სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების სისტემა. ბუნებრივი რესურსების მართვისა და რაციონალური გამოყენების მიზნით, გაუმჯობესდება 30 ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის ლიცენზირების სისტემა. გაეროს გაუდაბნოებასთან ბრძოლის კონვენციის ვალდებულებებიდან გამომდინარე, ნიადაგის ეროზიების შემცირების, გაუდაბნოების თავიდან აცილებისა და ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის შენარჩუნების მიზნით, შემუშავდება მიწის რესურსების მდგრადი გამოყენების მექანიზმები. „ბიომრავალფეროვნების სტრატეგიისა და მოქმედებათა გეგმის“ (2014-2020) შესაბამისად, გატარდება ბიომრავალფეროვნების დაცვისათვის საჭირო ღონისძიებები. შემუშავდება ქვეყანაში ბიოუსაფრთხოების ეროვნული სისტემა. გაფართოვდება დაცული ტერიტორიების განხორციელდება ღონისძიებები დაცული ქსელი და გაუმჯობესდება ტერიტორიებისა და მასთან მათი მართვა. დაკავშირებული ეკოტურიზმის განვითარების ხელშესაწყობად. შეიქმნება და დაინერგება ნარჩენების მართვის თანამედროვე სისტემა. დამტკიცდება ნარჩენების მართვის სტრატეგია და ნარჩენების მართვის სამოქმედო გეგმა, რომელიც მიმართული იქნება ნარჩენების მართვის ევროპული მეთოდების გამოყენებისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ. სამრეწველო ავარიების პრევენციისა და კონტროლის სფეროში დაინერგება ევროკავშირის მიდგომები; გაუმჯობესდება ბუნებრივი სტიქიური მოვლენების რისკების შეფასების მექანიზმები; ჩამოყალიბდება/გაუმჯობესდება სტიქიური მოვლენების პროგნოზირებისა და მოსახლეობის ადრეული გაფრთხილების სისტემა. გაეროს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო-კონვენციის ცვლილებასთან დაკავშირებული „ეკონომიკის შესაბამისად, დარგებისა მომზადდება კლიმატის და ეკოსისტემების ადაპტაციის ეროვნული გეგმა“ და „დაბალემისიანი განვითარების ეროვნული სტრატეგია“. განხორციელდება კლიმატის ცვლილების შემარბილებელი და საადაპტაციო ღონისძიებები. გაუმჯობესდება გარემოსდაცვითი სახელმწიფო კონტროლის სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის სფეროში კანონმდებლობის მოთხოვნათა შესრულებას, გარემოს დაბინძურებისა და ბუნებრივი რესურსებით უკანონო სარგებლობის პრევენციას, გამოვლენასა და აღკვეთას. გაძლიერდება ბირთვული იარაღის გაუვრცელებლობის რეჟიმი, შემცირდება ბირთვული და რადიოლოგიური საფრთხეების რისკები, მოხდება მოსახლეობის დაცვა მაიონებელი გამოსხივების მავნე ზემოქმედებისგან. შემუშავდება „რადიოაქტიური ნარჩების მართვის სტრატეგია“. ხელი შეეწყობა ქვეყანაში მდგრადი განვითარებისა და მწვანე ეკონომიკის პრინციპების დანერგვას. შემუშავდება/დაიხვეწება გარემოსდაცვით ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობისა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში საზოგადოების ჩართულობის მექანიზმები. გატარდება ღონისძიებები გარემოსდაცვითი განათლებისა და ცნობიერების ამაღლების ხელშესაწყობად. 31 იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა უფლებების დაცვა და მხარდაჭერა სახელმწიფო პასუხს აგებს თითოეული დევნილი და ომით დაზარალებული მოქალაქის წინაშე მის სიცოცხლეზე, ჯანმრთელობაზე, უსაფრთხოებაზე, სოციალურ ინტეგრაციაზე, საცხოვრებელ პირობებზე, დასაქმებაზე, საკუთრების დაცვასა და შინ დაბრუნებაზე. სახელმწიფო, იძულებით გადაადგილებით გამოწვეული სპეციფიკური საჭიროებების გათვალისწინებით, უზრუნველყოფს დევნილთა უფლებების დაცვას იძულებით გადაადგილების მთელ პერიოდში და ყველა ღონეს იხმარს დევნილთა პრობლემების გრძელვადიანი გადაწყვეტის უზრუნველყოფისათვის, მათი ქვეყნის სხვადასხვა ნაწილში განსახლების, შემოსავლის წყაროების უზრუნველყოფის, ჯანმრთელობის, სოციალური ინტეგრაციისა და სხვა საკითხების გადაწყვეტისათვის, რათა დევნილთათვის შეიქმნას უსაფრთხო და ღირსეული ცხოვრებისათვის აუცილებელი სოციალურეკონომიკური პირობები. სახელმწიფო აღიარებს მუდმივ საცხოვრებელ ადგილზე დატოვებული უძრავი ქონების რესტიტუციის უფლებას, რაც მემკვიდრეობით გადადის. ეს უფლება შენარჩუნდება დევნილთათვის გრძელვადიანი საცხოვრებლით უზრუნველყოფის შემთხვევაშიც. სახელმწიფო განსაკუთრებულ ძალისხმევას მიმართავს დევნილთა დაბრუნების, დასახლებისა და რეინტეგრაციის დაგეგმვისა და განხორციელების უზრუნველსაყოფად. დევნილთა დაბრუნების იქცევა წინაპირობად საზოგადოებებს პოლიტიკურ ომებით შორის დაშორიშორებულ ურთიერთნდობის მოლაპარაკებებზე ქართულ-აფხაზურ აღდგენა, ფართო დაფუძნებული კონფლიქტების და ქართულ-ოსურ საერთაშორისო ჩართულობა, მოგვარების სტრატეგიის რეალიზაცია. კონფლიქტების მოგვარება კონფლიქტების უმნიშვნელოვანესი მოგვარების საკითხი მთავრობის საგარეო და საშინაო დღის წესრიგის კომპონენტია. კონფლიქტების სრულმასშტაბიანი მოგვარების საფუძვლის მოსამზადებლად განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა სტაბილური უსაფრთხო გარემოს შექმნას, პროვოკაციების საფრთხის პრევენციის მყარი მექანიზმის ჩამოყალიბებას და უსაფრთხოების გარანტიების პროცესში საერთაშორისო ორგანიზაციების ჩართულობის უზრუნველყოფას. კონფლიქტების პოლიტიკური მოგვარების საკითხებთან დაკავშირებულ პოზიციათა პრინციპული განსხვავების მიუხედავად, ქართველმა, აფხაზმა და ოსმა საზოგადოებებმა ერთად უნდა აიღონ პასუხისმგებლობა როგორც რეგიონის, ისე მომავალი თაობების უსაფრთხოებისათვის. საჭიროა მოლაპარაკებების დაწყება უსაფრთხოების გარანტიების თაობაზე, რომლის მექანიზმი უნდა შეიქმნას საერთაშორისო ორგანიზაციების/პარტნიორების ფორმატში (მაგ., ევროკავშირი, ეუთო ან გაერო). გზა გაეხსნება რეაბილიტაციისა სახალხო და ბიზნესპროექტებს. დიპლომატიას, სოციალური და ეკონომიკური წახალისდება ოჯახური, ნათესაური და პირადი ურთიერთობები, რომლებსაც ინარჩუნებს „გამყოფი ხაზის“ ორივე მხარეს მცხოვრები მოსახლეობა. მეგობარი ქვეყნებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების მონაწილეობით მნიშვნელოვნად გაფართოვდება არასამთავრობო სექტორის ისეთი პროექტების მხარდაჭერა, რომლებიც ხელს შეუწყობს მხარეთა პოლიტიკური ექსპერტების დიალოგს, ბიზნესმენების, ჟურნალისტების, ქალების, ფერმერების, ეკოლოგების, მედიცინის მუშაკების, სტუდენტებისა და სხვა ,,ინტერესთა ჯგუფების“ შექმნას. 32 მთავრობის სტრატეგიული ამოცანაა გამყოფი დაზარალებული რეგიონებისა და სოფლების ხაზების მიმდებარე, კონფლიქტით სოციალურ-ეკონომიკური განვითარება, რისთვისაც ამოქმედდება უკვე შემუშავებული შესაბამისი სტრატეგია. აღნიშნული სტრატეგია, თავის მხრივ, დაეფუძნება უკვე განხორციელებულ და მიმდინარე პროექტებს სასმელი და სარწყავი წყლის მოწყობის, სისტემების აღდგენის, სკოლების ადგილობრივი გაზიფიკაციის, რეაბილიტაციის, მოსახლეობის ამბულატორიების მიზნობრივი მატერიალური დახმარებისა და სხვა მიმართულებებით. გაგრძელდება დონორებთან და პარტნიორებთან მუშაობა გამყოფი ხაზების მიმდებარე რეგიონების დახმარების და განვითარების სახელმწიფო პოლიტიკისათვის ხელშეწყობის გაგრძელების მიმართულებით. ამასთან შემუშავებისა და განხილვის პროცესშია კონფლიქტების მოგვარების სახელმწიფო სტრატეგიის ახალი სამშვიდობო ხედვა და მიდგომები, რაც დაეფუძნება, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის პრინციპის დაცვის პირობებში, შერიგების, პირდაპირი დიალოგისა და ნდობის აღდგენის თანამედროვე მიდგომებს. გაგრძელდება დაწყებული სამუშაო ისეთი სამართლებრივ-ინსტიტუციონალური მექანიზმების შესაქმნელად, რომლებიც აფხაზეთისა შესაძლებლობას მისცემს, და სამხრეთ თავისუფალად ოსეთის/ცხინვალის რეგიონის მოსახლეობას ისარგებლოს საქართველოს მოქალაქეებისთვის სხვადასხვა სფეროში დაწესებული ნებისმიერი შეღავათითა და მომსახურებით საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე. ეს შეეხება ასევე საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შეთანხმებით საქართველოს მოქალაქეებისათვის გათვალისწინებულ სარგებელს და შესაძლებლობებს სხვადასხვა სფეროში და საქართველოს ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის თაობაზე დიალოგიდან გამომდინარე პერსპექტივებს. შესაბამისად, მთავრობის საქმიანობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ამოცანა იქნება აფხაზურ და ოსურ საზოგადოებებს სრულფასოვნად მიაწოდოს ინფორმაცია საქართველოს ევროინტერგაციის პროცესის შესახებ, მათ შორის, როგორც კონკრეტული სარგებლის, ისე იმ ღირებულებების შესახებ, რასაც საქართველოს ევროპული განვითარების გზა გულისხმობს ადამიანის უფლებების, თავისუფლებების, იდენტობისადა თვითმყოფადობის დაცვის თვალსაზრისით, გააცნოს ასოცირების შეთანხმების, ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებისა (DCFTA) და საქართველოსა და ევროკავშირს შორის უვიზო მიმოსვლის თაობაზე დიალოგიდან გამომდინარე პერსპექტივები. კონფლიქტების მოგვარების წარმატებისათვის გადამწყვეტი იქნება დემოკრატიული ინსტიტუტების მშენებლობა და დაჩქარება. ამ სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პრობლემების მოგვარების მიმართულებებით სახელმწიფო პოლიტიკის წარმატებამ აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის/ცხინვალის რეგიონის საზოგადოებები უნდა დაარწმუნოს ერთიან, ევროპულ სახელმწიფოში ცხოვრების უპირატესობაში. 33 თავდაცვის სისტემა და შეიარაღებული ძალები თავდაცვის სფეროში საქართველოს მთავრობის ძირითადი მიზანია ინსტიტუციონალურად გამართული და დემოკრატიულ პრინციპებზე დაფუძნებული თავდაცვის სისტემის შექმნა და ნატოსთან თავსებადი, პროფესიონალი, ღირსეული და ქვეყნის წინაშე არსებული საფრთხეების ადეკვატური შეიარაღებული ძალების ჩამოყალიბება. თავდაცვის უწყებას ნატოში გაწევრიანების გზაზე ერთ-ერთი წამყვანი როლი ეკისრება. შესაბამისად, მისი განსაკუთრებული პრიორიტეტი ალიანსში გაწევრიანების ყველა წინაპირობის დაკმაყოფილება და საერთაშორისო უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში ქმედითი წვლილის შეტანაა. დასახული მიზნების მისაღწევად 2013-2014 წლებში თავდაცვის სფეროში არაერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადაიდგა, რასაც როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე მის გარეთ პოზიტიური შეფასებები მოჰყვა. 2014 წლის დასაწყისში ნატოს ექსპერტებმა სპეციალურ ანგარიშში აღნიშნეს, რომ თავდაცვის სფეროში გამჭვირვალობის გაზრდის, კორუფციის რისკების შემცირების და ინსტიტუციონალური რეფორმების განხორციელების კუთხით მიღწეული პროგრესი და დაგროვილი გამოცდილება საქართველომ ნატოს სხვა პარტნიორ და წევრ ქვეყნებს უნდა გაუზიაროს. თავდაცვის სისტემის სამომავლო გეგმები და პრიორიტეტები დეტალურად არის გაწერილი სტრატეგიულ და კონცეპტუალურ დოკუმენტებში. თითოეული ახალი ინიციატივა ეფუძნება წარსულის გამოცდილების, არსებული საჭიროებებისა და შესაძლებლობებისა და წარმატებული საერთაშორისო პრაქტიკის ანალიზს. გაზრდილი გლობალური რისკებისა და შეზღუდული რესურსების პირობებში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ტრანსფორმაციის პრიორიტეტების სწორად განსაზღვრა, განხორციელების ოპტიმალური ვადების დადგენა, პრიორიტეტული მიმართულებების დაბალანსებულად განვითარება და საერთაშორისო დახმარების მაქსიმალურად ეფექტიანად გამოყენება. მიმდინარე და დაგეგმილ ინსტიტუციონალურ რეფორმებს შორის მნიშვნელოვანია თავდაცვის სისტემის გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების უზრუნველყოფა; მართვისა და დაგეგმვის სისტემების ინსტიტუციონალიზაცია-სრულყოფა; სფეროს მარეგულირებელი საკანონმდებლო ბაზის რევიზია-განახლება და შიდა კონტროლის მექანიზმების დახვეწა. გამჭვირვალობის მაღალი დონის შენარჩუნების და კორუფციის პრევენციის მიზნით 2014 წელს დამტკიცდა კეთილსინდისიერების ამაღლების ორწლიანი სამოქმედო გეგმა, რომელშიც დეტალურად არის გაწერილი დამატებით დაგეგმილი ანტიკორუფციული ღონისძიებები და მათი განხორციელების ვადები. მართვის სისტემის გასაუმჯობესებლად იგეგმება გადაწყვეტილებების მიღების ახალი, 2014 წელს ამოქმედებული, სამდონიანი სისტემის კიდევ უფრო დახვეწა. ეს სისტემა თავდაცვის უწყების თითოეული სტრუქტურული ერთეულის სხვადასხვა რანგის თანამშრომელს საშუალებას აძლევს, აქტიური მონაწილეობა მიიღონ გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში. 34 სამომავლოდ მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი იქნება მოკლე, საშუალო- და გრძელვადიანი პროგრამული ბიუჯეტის დაგეგმვის, რესურსების მართვის და შესყიდვების დაგეგმვის სისტემების განვითარება-მოდერნიზაცია. დამტკიცდა თავდაცვის დაგეგმვის სახელმძღვანელო, მომზადდა თავდაცვის ინტეგრირებული პროგრამა. თავდაცვის სფეროსთვის მიკუთვნებული საკითხების უკეთ რეგულირებისთვის გაგრძელდება მუშაობა მარეგულირებელი კანონმდებლობისა და პროცედურების გადახედვა-განახლებაზე. შიდა კონტროლის მექანიზმების დასახვეწად განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდება ახლად შექმნილი შიდა აუდიტის დეპარტამენტის სრულად ამოქმედებასა და სხვა შიდა მაკონტროლებელი სტრუქტურების ეფექტიანობის ამაღლებაზე. შეიარაღებული ძალების შესაძლებლობების განვითარების თვალსაზრისით, პრიორიტეტული იქნება რეზერვისა და მობილიზაციის ეფექტიანი სისტემის შექმნა; საჰაერო თავდაცვის, ტანკსაწინააღმდეგო, ინფორმაციული და დაზვერვითი, საინჟინრო, კავშირგაბმულობის ლოგისტიკური შესაძლებლობების უზრუნველყოფის გაძლიერება; და სამხედრო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება; სამხედრო წვრთნებისა და განათლების სისტემის დახვეწა; სპეციალური ოპერაციების ძალების გაძლიერება; კიბერუსაფრთხოების სისტემის დანერგვა და სამხედრო მოსამსახურეთა სოციალური დაცვის გარანტიების განმტკიცება. გაგრძელდება მუშაობა ინფრასტრუქტურული პროექტების დაგეგმვა-განხორციელებაზე, კერძოდ, სამხედრო ბაზების, ყაზარმების და სასადილოების აშენება-კეთილმოწყობაზე, რაც სამხედრო მოსამსახურეებს მისცემს შესაძლებლობას, მათზე დაკისრებული მოვალეობები ადეკვატურ და ღირსეულ პირობებში შეასრულონ. წვრთნებისა და განათლების სისტემის შემდგომი რეფორმა ფოკუსირებული იქნება ამოცანებზე ორიენტირებული და რეალურ საბრძოლო პირობებთან მაქსიმალურად მიახლოებული, და ერთობლივი საერთაშორისო წვრთნების ჩატარებაზე, ასევე, სამხედრო მოსამსახურეთა განათლების პროგრამების და შესაბამისი სასწავლო პროცესების დახვეწაზე. სამხედრო მოსამსახურეთა სოციალური უფლებების დაცვის მიზნით გაგრძელდება მუშაობა დაჭრილი სამხედრო მოსამსახურეების მხარდაჭერის პროგრამებზე, დაჭრილი და დაღუპული სამხედრო მოსამსახურეების ოჯახების დახმარებაზე, სამხედრო მოსამსახურეების სამედიცინო და კვებითი უზრუნველყოფის ხარისხის ამაღლებაზე და საპენსიო სისტემის რეფორმაზე. უფლებების დაცვის ნაწილში განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა სამხედრო მოსამსახურეთა ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლებების (მათ შორის, არჩევანის ფარულობისა და თავისუფლების) დაცვაზე, გენდერული დისკრიმინაციის ნებისმიერი ფორმის აღმოფხვრა-პრევენციაზე და სამხედრო-სამოქალაქო ურთიერთობების გამყარებაზე. თავდაცვის უწყების საქმიანობის ერთ-ერთი მთავარი ორიენტირი სამომავლოდაც იქნება ნატოსა და სხვა სტრატეგიულ პარტნიორებთან თანამშრომლობის გაღრმავება. თავდაცვის უწყება გააგრძელებს ინტენსიურ ურთიერთობას ნატოსთან, ევროკავშირთან, აშშ-სა და სხვა ქვეყნებთან. განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდება აგრეთვე რეგიონალური უსაფრთხოების განმტკიცებაზე და ამ მიზნით რეგიონის ქვეყნებთან ორმხრივ და მრავალმხრივ ურთიერთობებზე. 35 დღევანდელ მსოფლიოში თავდაცვის დიპლომატია სულ უფრო მზარდ მნიშვნელობას იძენს. საქართველოს თავდაცვის უწყება ამ მიმართულებითაც გამორჩეულად აქტიური იქნება. მომავალში საქართველო საერთაშორისო ასპარეზზე წარმოდგენილი იქნება არა მხოლოდ საერთაშორისო მისიებში ჩართული სამხედრო ძალით, არამედ როგორც თავდაცვის ინსტიტუციონალურ განვითარებაში განსაკუთრებული პოზიტიური გამოცდილების ექსპორტიორი ქვეყანა. დიასპორაზე ზრუნვა მთავრობა განსაკუთრებულ ყურადღებას დაუთმობს უცხოეთში მცხოვრებ თანამემამულეებს, მათ ჩართულობას ქართულ საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ, სოციალურ-ეკონომიკურ და კულტურულ ურთიერთობებში, აგრეთვე კავშირების განმტკიცებას საქართველოსა და იმ ქვეყნებს შორის, სადაც საქმიანობენ ჩვენი თანამემამულეები. მთავრობა გააგრძელებს ზრუნვას უცხოეთში მცხოვრებ თანამემამულეებში, განსაკუთრებით კი, სასკოლო ასაკის ბავშვებში ქართული ენის ცოდნის და ქართული ცნობიერების ამაღლებაზე. უცხოეთში მოქმედი ქართული ეთნოკულტურული კომპონენტის მქონე ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებისათვის გაგრძელდება ადგილსამყოფელი სახელმწიფოს საგანმანათლებლო სტანდარტების გათვალისწინებით სასწავლო პროგრამების შექმნა და პედაგოგთა გადამზადება. მთავრობა გააგრძელებს, აგრეთვე, უცხოეთში ქართული საკვირაო სკოლების, ანსამბლების, სპორტული გუნდების და უცხოეთში არსებული სხვა ტიპის დიასპორული ორგანიზაციების ტრადიციულ მხარდაჭერასა და დახმარებას. მთავრობა გააგრძელებს ზრუნვას უცხოეთში მდებარე ქართული ისტორიულ-კულტურული ობიექტების მოძიებისათვის, მოვლა-პატრონობისთვის, რესტავრაციისა და შესაძლებლობის შემთხვევაში – საქართველოსთვის გადმოცემისთვის. მთავრობა განსაკუთრებულად შეუწყობს ორგანიზაციების (პროფესიული, ხელს სამეცნიერო, უცხოეთში კულტურული, ქართული დიასპორული ახალგაზრდული და სხვ.) დაფუძნებასა და მათ საქმიანობას. დიასპორული ორგანიზაციების სათანადო აღრიცხვის, მათთან ოპერატიული კომუნიკაციის და დიასპორული ღონისძიებების მასშტაბურად დაგეგმვაგანხორციელების მიზნით შეიქმნება დიასპორული ორგანიზაციების რეესტრი, სადაც თავს მოიყრის ინფორმაცია საზღვარგარეთ არსებული ქართული დიასპორული ორგანიზაციების, მათი დამფუძნებლებისა და ხელმძღვანელების, ორგანიზაციის მიზნებისა და განხორციელებული საქმიანობის შესახებ. ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების მოთხოვნებიდან გამომდინარე, მთავრობა უზრუნველყოფს ემიგრანტებთან დაკავშირებული ვალდებულებების შესრულებას. მთავრობა გააგრძელებს საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობას თანამემამულეების ინფორმირების მიმართულებით. უცხოეთში მცხოვრები 36 კულტურა სახელმწიფოს კულტურის პოლიტიკა მიმართული იქნება ქვეყნის ეროვნული და კულტურული იდენტობის შენარჩუნებისაკენ. საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შესახებ შეთანხმების თანახმად, უზრუნველყოფილი იქნება თანამშრომლობა ევროკავშირთან, რათა შემუშავდეს და დაინერგოს ინკლუზიური კულტურის პოლიტიკა. ამასთან, ყოველმხრივ შეეწყობა ხელი „კულტურული თვითგამოხატვის მრავალფეროვნების დაცვისა და ხელშეწყობის შესახებ“ იუნესკოს 2005 წლის კონვენციის განხორციელებას. მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგმება, რათა კულტურის სფერო ინტეგრირებული იყოს ქვეყნის სოციალური და ეკონომიკური განვითარების პროცესში. ამ მიზნით ხელი შეეწყობა შემოქმედებითი ინდუსტრიების ჩამოყალიბებასა და განვითარებას. კვლავაც უზურუნველყოფილი იქნება ისეთი პრინციპების გატარება, როგორიცაა, საქართველოს მოქალაქეების თავისუფალი საქმიანობა კულტურის სფეროში და ხელისუფლების ჩაურევლობა შემოქმედებით პროცესში. დასახული ამოცანების შესასრულებლად შემუშავდება კულტურის პოლიტიკის ჩარჩო-დოკუმენტი და კულტურის განვითარების სტრატეგიული გეგმა. გადაიდგმება მნიშვნელოვანი ნაბიჯები კულტურის სფეროში მოქმედი საკანონმდებლო ბაზის გაუმჯობესების მიზნით. დაიწყება კულტურისა და ძეგლთა დაცვის ინსტიტუციონალური რეფორმები. სამინისტროსა და მასში შემავალი ორგანიზაციების გაგრძელდება ქართული კულტურული სივრცის მსოფლიოს კულტურულ სივრცეში ინტეგრაცია საერთაშორისო კულტურული ურთიერთობების მხარდაჭერის ღონისძიებებით. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისა და რეაბილიტაციის პროცესი წარიმართება საერთაშორისო კონვენციების, მსოფლიოში აღიარებული სტანდარტების, იუნესკოსა და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების რეკომენდაციების გათვალისწინებით. ხელი შეეწყობა კულტურული მემკვიდრეობის პოპულარიზაციას ქვეყნის შიგნით და მის ფარგლებს გარეთ. ასევე მნიშველოვანი ნაბიჯები გადაიდგმება საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების კუთხით. მნიშვნელოვანი როლი მიენიჭება სახელოვნებო განათლების სასწავლებლების სახელმწიფო ხელშეწყობას. სახელმწიფო პროგრამების პრიორიტეტების შესაბამისად მოხდება საუკეთესო პროექტების შერჩევა და ხელი შეეწყობა მათ განხორციელებას. გაგრძელდება რეგიონებში კულტურული ცხოვრების აღორძინება და განვითარება, რაც გამოიხატება რეგიონების კინოთეატრების აღჭურვით, მუნიციპალიტეტებთან ერთად კულტურისა და დასვენების პარკების რეაბილიტაციით, კლასიკური მუსიკის პოპულარიზაციით, სახელოვნებო სკოლების პედაგოგთა და მოსწავლეთა მეთოდური დახმარების ღონისძიებებით, ფოლკლორული ანსამბლების ტექნიკური მხარდაჭერით, თეატრალური დასებისა და სტუდიების საქმიანობის ხელშეწყობითა და პოპულარიზაციით. 37 საგანგებო ღონისძიებები გატარდება ქართული ენის, როგორც სახელმწიფო ენის, დასაცავად. სახელმწიფო ენაზე იზრუნებს სახელმწიფო, რათა გარანტირებული იყოს ქართული ენის კონსტიტუციური სტატუსის დაცვა. სპორტი და ახალგაზრდობა გაგრძელდება სპორტული ფედერაციებისა და ახალგაზრდული ორგანიზაციების საქმიანობაში ჩაურევლობის პოლიტიკა. ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის განვითარებისათვის ხელშეწყობა სახელმწიფოს ერთ-ერთი პრიორიტეტია. თავისუფალი დროის გამოყენების საუკეთესო ალტერნატივად ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება საზოგადოების განვითარების მნიშვნელოვანი ასპექტია. სპორტში არსებული ვითარების შესწავლის, კვლევისა და ანალიზის საფუძველზე შემუშავდა და დამტკიცდა სპორტის განვითარების სახელმწიფო პოლიტიკის დოკუმენტი 2014-2020, შემუშავების პროცესშია სპორტის განვითარების სტრატეგიული, კონკრეტული გეგმა, რომლის ძირითადი მიმართულებაა ხელმისაწვდომობა. ევროპული გამოცდილების გათვალისწინებით მიღებული იქნება სპორტის შესახებ ახალი კანონი; მთელი ქვეყნის მასშტაბით დაიწყება არსებული სპორტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მშენებლობა, რეგიონებში სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ცენტრების შექმნა და მათი აღჭურვა მოდერნიზებული ინვენტარით. სამომავლოდ საქართველო უმასპინძლებს არაერთ საერთაშორისო სპორტულ ფორუმს. ახლად დაფუძნებულმა ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტმა გაიარა ავტორიზაცია. იგი იმუშავებს თანამედროვე ევროპული სტანდარტების შესაბამისი საგანმანათლებლო სისტემით და გახდება სასპორტო განათლების რეგიონალური ცენტრი. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა სპორტის მეცნიერების, მათ შორის, სპორტის მედიცინისა და სპორტის სამართლის განვითარებას. ადამიანის სწორ ფიზიკურ განვითარებაზე ზრუნვა სპეციალისტების საქმიანობის საგანი გახდება. განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს მინიჭებული პროფესიული სპორტული განათლების მიღებას - აღდგა და მსურველთა მიღებას იწყებს საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის საზოგადოებრივი კოლეჯი. საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით განხორციელდა ახალგაზრდობის პრობლემებისა და გამოწვევების კვლევა, რომელიც საფუძვლად დაედო ქვეყნის ახალგაზრდული პოლიტიკის განხორციელების რეფორმირებულ სამოქმედო გეგმას. კანონმდებლობით მოწესრიგდება გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ახალგაზრდობის მონაწილეობა ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლების დონეზე, განისაზღვრება მათი საქმიანობის ფორმები. შემუშავდება სტრატეგია არაფორმალური განათლების აღიარებისათვის და შესაბამისი სტანდარტები არაფორმალური განათლების სფეროში; მხარდაჭერილი იქნება ქვეყნის ყველა რეგიონში მოხალისეობა. გაგრძელდება ახალგაზრდული ცენტრების ინფრასტრუქტურის ხელშეწყობა; ცენტრების ფუნქციონირებისათვის შესაბამისი ახალგაზრდული პროგრამები. შემუშავდება სახელმწიფოებრივი ევროპული სტანდარტების აზროვნების, ევროპული, 38 დემოკრატიული და სამოქალაქო ღირებულებების პოპულარიზაციის მიზნით დაიხვეწება ახალგაზრდული არასამთავრობო ორგანიზაციების მხარდაჭერის პროგრამა. რეგიონებში მცხოვრები ახალგაზრდების დასაქმების, ასევე ადგილობრივი ახალგაზრდული არასამთავრობო სექტორის წახალისების მიზნით, გაგრძელდება მასშტაბური რეგიონალური საგრანტო კონკურსები სხვადასხვა პროგრამული პრიორიტეტის შესაბამისად. რეგიონში მცხოვრები, განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ახალგაზრდების გააქტიურებისა და ინტეგრირების მიზნით ახალგაზრდობის თვითრეალიზაციისა შესაბამისი განხორციელდება და კულტურულ-შემოქმედებითი, ახალგაზრდობის ევროატლანტიკურ ორგანიზაციებთან და პარტნიორ სპეციალური ნიჭის ადაპტირებული გამოვლენის სამეცნიერო და მიზნით სპორტული პროგრამები. განხორციელდება ღონისძიებები. ქვეყნის სივრცესთან დაახლოების მიზნით, საერთაშორისო სახელმწიფოებთან თანამშრომლობის საფუძველზე განხორციელდება შესაბამისი ახალგაზრდული პროგრამები. თავი II ძირითადი საბიუჯეტო და მაკროეკონომიკური პარამეტრები მაკროეკონომიკური პოლიტიკის ამოცანები საშუალოვადიან მაკროეკონომიკური პერიოდში ქვეყნის სტაბილურობის მაკროეკონომიკური უზრუნველყოფისაკენ, პოლიტიკა რომლის მიმართული მისაღწევად იქნება ძირითადი პრიორიტეტებია: - ეკონომიკის სტაბილიზაცია და მომდევნო ეტაპზე ეკონომიკის მდგრადი და მაღალი ტემპით ზრდა; - ინფლაციის დონის ერთნიშნა მაჩვენებლის შენარჩუნება; - უმუშევრობის დონის შემცირება; - საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესება; საშუალოვადიანი მაკროეკონომკური პროგნოზები ცხრილი1. ძირითადი მაკროეკონომიკური ინდიკატორები 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ფაქტ. ფაქტ. ფაქტ. მოსალ. პროგნ. პროგნ. პროგნ. პროგნ. რეალური მშპ (ზრდის ტემპი) 7.2 6.2 3.3 5.0 5.0 5.5 5.5 5.5 ნომინალური მშპ (მლნ ლარი) 24,344 26,167.3 26,847.4 29,176.4 31,860.6 34,957.4 38,355.3 41,881.1 3,230.7 3,523.4 3,596.6 3,694.1 3,944.3 4,327.7 4,748.4 5,184.9 8.5 -0.9 -0.5 3.5 4.0 4.0 4.0 3.5 -12.3 -11.7 -5.8 -8.4 -7.8 -7.7 -7.8 -6.8 მშპ ერთ სულ მოსახლეზე (აშშ დოლარი) სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (საშუალო პერიოდის განმავლობაში) მიმდინარე ანგარიში (პროცენტულად მშპ-თან) მშპ 2014 წელს მთლიანი შიდა პროდუქტი 5 პროცენტის ფარგლებში გაიზრდება. საშუალოვადიან პერიოდში ეკონომიკური ზრდა პოტენციური ზრდის ფარგლებში ჩამოყალიბდება და 2015-2018 წლებში 5.5 პროცენტი იქნება. 2018 წელს ნომინალური მთლიანი შიდა პროდუქტი 41.8 მილიარდ ლარს გადააჭარბებს, ხოლო მშპ ერთ სულ მოსახლეზე 2013 წელთან შედარებით 3.3 ათასი ლარით გაიზრდება და 9 332 ლარს გაუტოლდება. მშპ-ს გრძელვადიან ზრდაში წარმმართველი როლი ექნება ინვესტიციების და ექსპორტის ზრდას. 40 ფასები საქართველოს ეროვნული ბანკი ახორციელებს ინფლაციის თარგეთირების პოლიტიკას, რაც ითვალისწინებს ეკონომიკის განვითარებისათვის არსებული დონისათვის ოპტიმალური ინფლაციის განსაზღვრას და მის მიღწევას. 2015 წლისათვის ინფლაციის მიზნობრივი მაჩვენებელი 5 პროცენტს შეადგენს, ხოლო გრძელვადიან პერიოდში 3 პროცენტის მიზანია დასახული. მიმდინარე ანგარიშის ბალანსი 2014 წელს მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი სავარაუდოდ მშპ-ს 8.4 პროცენტს შეადგენს. 2015-2018 წლებში ნავარაუდევია მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის თანმიმდევრული კლება და 2018 წელს მშპ-ს 6.8 პროცენტი იქნება. ქვეყნის საგარეო ვალის მასტაბილიზებელ მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი შეადგენს 7.5 პროცენტს. მთავრობის ვალი მოსალონელია, რომ მთავრობის ვალი 2014 წლიდან 2018 წლამდე 36.4 პროცენტიდან 34.3 პროცენტამდე შემცირდება. მიმდინარე ძირითადი ეკონომიკური ტენდენციები მთლიანი შიდა პროდუქტის დინამიკა წინასწარი შეფასებით, 2014 წლის ცხრა თვის მთლიანი შიდა პროდუქტის საშუალო რეალურმა ზრდამ 5.9 პროცენტი შეადგინა. სექტემბრის თვეში, წინა წლის სექტემბერთან შედარებით, მთლიანი შიდა პროდუქტი 4.1 პროცენტით გაიზარდა. ეკონომიკური ზრდის დარგობრივი სტრუქტურა ქვეყნის ეკონომიკური აქტივობის კუთხით ეკონომიკურ ზრდაში წარმართველი როლი უჭირავთ ვაჭრობას, მრეწველობას და მშენებლობას. ორი კვარტლის ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელმა 6.0 პროცენტი შეადგინა. ეკონომიკური ზრდის დარგობრივი განხილვა უჩვენებს, რომ ყველაზე სწრაფად გაიზარდა მშენებლობა 16.5 პროცენტით, დამამუშავებელი მრეწველობა 11.1 პროცენტით, ვაჭრობა 9.1 პროცენტით, საფინანსო საქმიანობა 7.8 პროცენტით. კერძო სექტორის როლი ეკონომიკურ ზრდაში მიმდინარე წლის პირველი ნახევრის ეკონომიკურ ზრდაში აშკარა წარმართველი როლი ეჭირა კერძო სექტორს. პროდუქციის გამოშვება სამეწარმეო სექტორში წლის პირველ ნახევარში გაიზარდა 13,1 პროცენტით. ბიზნეს სექტორში დასაქმებულთა რაოდენობა - 7 ათასი ადამიანით, კერძო სექტორის მიერ 41 განხორციელებული ინვესტიციები - 36 პროცენტით, ხოლო პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები - 15 პროცენტით (პირდაპირი უცხოური ინვესტიცების ზრდაში ჩათვლილია ის ინვესტიციები, რომლებიც წინა პერიოდში ითვლებოდა პიდაპირ უცხოურ ინვესტიციებად, ხოლო 2014 წლის მეორე კვარტალში რეკლასიფიცირდა პორტფელურ ინვესტიციებად). ფასები 2014 წლის ოქტომბერში 2013 წლის ოქტომბერთან შედარებით ინფლაციის დონემ საქართველოში 3.4 პროცენტი შეადგინა. 2014 წლის ცხრა თვის მშპ-ის დეფლატორის საშუალო მაჩვენებელი შეადგენს 3.2 პროცენტს. საქართველოს მიზნობრივი ინფლაცია 2015 წლიდან 5 პროცენტს შეადგენს. აღნიშნული მაჩვენებლის მიღწევას ეროვნული ბანკი წლის ბოლოსთვის ვარაუდობს. ლარის გაცვლითი კურსი საქართველოს ეროვნული ბანკი ახორციელებს თავისუფალი მცურავი სავალუტო კურსის პოლიტიკას. 2014 წლის დასაწყისში ლარის გაუფასურების ტენდენცია შეცვალა გამყარების ტენდენციამ. მერყეობა, რომელიც ლარის გაცვლით კურსს ახასიათებს ნორმალური მოვლენაა და ასეთი მერყეობა როგორც გამყარების ისე გაუფასურების მიმართულებით მომავალშიც გვექნება. 2014 წლის იანვართან შედარებით 2014 წლის 31 ოქტომბრისათვის ლარი აშშ დოლართან მიმართებაში 0.28 პროცენტით, ხოლო ევროსთან მიმართებაში 7.3 პროცენტით გამყარდა. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები 2014 წლის 9 თვის მონაცემებით, ნაერთი ბიუჯეტის ფაქტიური საგადასახადო შემოსავლები საპროგნოზო მაჩვენებლებს 1.9 პროცენტით, ხოლო წინა წლის შესაბამისი პერიოდის ფაქტიურ მაჩვენებელს 12.2 პროცენტით აჭარბებს. 2014 წლის განმავლობაში საგადასახადო შემოსავლების მობილიზაციის ტენდენციებზე დაყრდნობილი პროგნოზის მიხედვით გადასახადების დაგეგმილი 2014 წლის მაჩვენებელი გადაჭარბებით შესრულდება. საგარეო ვაჭრობა მიმდინარე წლის იანვარ-ოქტომბერში ექსპორტი გაიზარდა 5 პროცენტით, მათ შორის რუსეთში 78.6 პროცენტით, თურქეთში 27.3 პროცენტით, ხოლო ევროკავშირის ქვეყნებში 14.1 პროცენტით. შემცირდა ექსპორტი აზერბაიჯანში, რაც სრულად მსუბუქი ავტომობილების ექსპორტის კლებით არის გამოწვეული. 2014 წლის 10 თვეში იმპორტი გაიზარდა 11 პროცენტით, ხოლო საგარეო სავაჭრო ბრუნვა გაიზარდა 10 პროცენტით. 42 მიმდინარე ანგარიშის ბალანსი 2013 წელს საგრძნობლად შემცირდა მიმდინარე ანგარიშის ბალანსი და მთლიანი შიდა პროდუქტის 5.8 პროცენტი შეადგინა. დეფიციტის დაფინანსების ძირითადი წყარო იყო პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები, რამაც 2013 წელს შეადგინა დეფიციტის 95 პროცენტი. 2014 წლისათვის მოსალოდნელია მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის ზრდა 8.4 პროცენტამდე. საშუალოვადიან პერიოდში ქვეყნის ეკონომიკური პოლიტიკა მიმართული იქნება მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის მშპ-ის 7 პროცენტზე დაბალ ნიშნულზე შენარჩუნებისაკენ. საკრედიტო რეიტინგები 2014 წელს საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანიებმა გააუმჯობესეს საქართველოს საკრედიტო რეიტინგი. Moody’s-მა საქართველოს საკრედიტო რეიტინგი გაზარდა Ba3 სტაბილურიდან Ba3 პოზიტიურამდე. ხოლო, Fitch-მა BB- სტაბილურიდან BB- პოზიტიურამდე. სახელმწიფო ვალი მთავრობის ვალი მთლიან ეკონომიკასთან მიმართებაში სტაბილურობით ხასიათდება და 2014 წლის ბოლოსათვის, სავარაუდოდ, მშპ-ს 36.4 პროცენტის დონეზე იქნება. აქედან, საგარეო ვალი იქნება 27.6 პროცენტი, ხოლო საშინაო ვალი 8.8 პროცენტი. აღნიშნული მაჩვენებელი სახელმწიფო ვალის კრიტიკულ მაჩვენებლისგან საკმაოდ შორსაა. ახალი პროგრამა სავალუტო ფონდთან მიმდინარე წლის 31 ივლისს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის აღმასულებელმა საბჭომ დაამტკიცა 36 თვიანი (100 მლნ SDR) საქართველოს მთავრობის ეკონომიკური მხარდაჭერის პროგრამა. აღნიშნული პროგრამის განხორციელება საშუალებას მოგვცემს შევამციროთ მაკროეკონომიკური მოწყვლადობა, გავაფართოვოთ ეკონომიკური პოლიტიკის ბუფერები და გავაუმჯობესოთ ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი, რაც ქვეყნის ეკონომიკას გახდის უფრო მდგრადს საგარეო შოკების მიმართ. პროგრამის ფარგლებში ფინანსურ მხარდაჭერაზე მეტად მნიშვნელოვანია, რომ პროგრამა ქვეყნის მიმართ ნდობის ხარისხს ასწევს. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი ძირითადი მაკროეკონომიკური პარამეტრებია: 5-6 პროცენტის რეალური ეკონომიკური ზრდა; საბიუჯეტო დეფიციტის თანმიმდევრული შემცირება 2014 წელს დაგეგმილი მშპ-ის 3.7 პროცენტიდან 2015 წელს 3.0 პროცენტამდე და 2016 წელს 2.8 პროცენტამდე. 43 ეკონომიკის მოკლე მიმოხილვა ეკონომიკური ზრდა 2014 წლის სექტემბერში ეკონომიკა 4.1 პროცენტით გაიზარდა. წინასწარი შეფასებით მიმდინარე წლის სექტემბერში, 2013 წლის სექტემბერთან შედარებით ეკონომიკურმა ზრდამ 4.1 პროცენტი შეადგინა. ამასთან, მშპ იანვარ-სექტემბერში, წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 5.9 პროცენტით გაიზარდა. 2014 წლის სექტემბერში ეკონომიკური აქტივობა 13.2 პროცენტით გაიზარდა. ეკონომიკური აქტივობა გაიანგარიშება დღგ-ის გადამხდელ საწარმოთა დეკლარირებული ბრუნვის ოპერატიული მონაცემებზე დაყრდნობით. ეკონომიკური აქტივობა იანვარ-სექტემბერში 13.2 პროცენტით გაიზარდა წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით. ეკონომიკური ზრდის წარმმართველი სექტორებია ვაჭრობა, მრეწველობა, მშენებლობა და ტრანსპორტი. მშპ-ის ორი კვარტლის დაზუსტებული მონაცემების მიხედვით მნიშვნელოვანი ზრდები აღინიშნებოდა შემდეგ დარგებში: მშენებლობა 16.5 პროცენტი, დამამუშავებელი მრეწველობა 11.1 პროცენტი, ვაჭრობა 9.1 პროცენტი, საფინანსო საქმიანობა 7.8 პროცენტით და ტრანსპორტი 7.6 პროცენტი. კლება დაფიქსირდა სამთომოპოვებით მრეწველობაში (10.6 პროცენტი) და ელექტროენერგიის, აირის და წყლის წარმოება და განაწილებაში (3.2 პროცენტი). 2014 წლის ცხრა თვის მონაცემებით, დღგ-ს გადამხდელთა საწარმოთა ბრუნვის მოცულობა 13.2 პროცენტით გაიზარდა. აღნიშნულ ზრდაში ყველაზე მეტი წვლილი შეიტანეს ვაჭრობამ (4.6%), მშენებლობამ (1.9%) და მრეწველობამ (1.3%). ეკონომიკური ზრდის წარმმართველ ფაქტორს კერძო ინვესტიციები შეადგენს. 2014 წლის პირველ ნახევრის მონაცემებით ინვესტიციები გაიზარდა 32.3 პროცენტით. განსაკუთრებით მაღალი ზრდა დაფიქსირდა კერძო ინვესტიციებში, რომელიც 2014 წლის პირველ ნახევარში 36 პროცენტით გაიზარდა. მშპ-ის შემოსავლის ფორმირების ანგარიშის მიხედვით გაიზარდა საოპერაციო მოგება (27.2%-ით), გადასახადები (14.6%-ით), ხოლო შემცირდა შრომის ანაზღაურება (4.0%-ით). ფასები 2014 წლის ოქტომბერში წინა თვესთან შედარებით ინფლაციის დონემ 0.3 პროცენტი შეადგინა. ინფლაციის მაჩვენებლის ფორმირებაში ძირითადი გავლენა იქონია სურსათისა და უალკოჰოლო სასმელების და ტრანსპორტის ფასების ცვლილებებმა. პირველ ჯგუფში ფასები 1.0 პროცენტით გაიზარდა, რაც ოქტომბრის ინფლაციის მთლიან მაჩვენებელზე 0.28 პროცენტული პუნქტით აისახა. ხოლო ტრანსპორტის ფასები 1.7 პროცენტით შემცირდა და თვის ინფლაციაზე -0.17 პროცენტული პუნქტით მოახდინა გავლენა. სამომხმარებლო ფასები 2014 წლის ოქტომბერში 2013 წლის ოქტომბერთან შედარებით 3.4 პროცენტით გაიზარდა. 12 თვიან ინფლაციაზე მნიშვნელოვანი გავლენა სამომხმარებლო კალათის ორმა სასაქონლო 44 ჯგუფმა მოახდინა. სურსათი და უალკოჰოლო სასმელებმა სამომხმარებლო ფასები 2.37 პროცენტით, ხოლო ჯანდაცვამ 0.61 პროცენტით გაზარდა. 2014 წლის სექტემბერში მშპ-ის დეფლატორის საშუალო მაჩვენებელი 3.8 პროცენტით გაიზარდა. ფისკალური პოლიტიკა მთავრობის სტრატეგიაა ფისკალური მდგომარეობის გრძელვადიანი პერიოდისთვის გაუმჯობესება, რაც უზრუნველყოფს ეკონომიკური ზრდის მაღალი ტემპის შენარჩუნებას და მაკროეკონომიკურ სტაბილურობას; 2015-2018 წლებისთვის ფისკალური პოლიტიკის ამოცანებს წარმოადგენს: • სახსრების მიმართვა ისეთ პრიორიტეტულ მიმართულებებზე, როგორიცაა საპენსიო უზრუნველყოფა, სოციალური სფერო, ჯანდაცვა განათლება, სოფლის მეურნეობა, ინვესტიციები ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვისა და მოსახლეობის დასაქმებისათვის; • ბიუჯეტის დეფიციტის ნიშნულის ისეთი მოცულობის ფარგლებში შენარჩუნება, რომელიც ხელს შეუწყობს ქვეყნის ეკონომიკურ სტაბილურობას; • სახელმწიფო ფინანსების მართვის შემდგომი სრულყოფა. საქართველოს 2013 წლის ბიუჯეტის შესრულების მაჩვენებლები 2013 წელს ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლების სახით მობილიზებულია 7 437.2 მლნ ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის 93.6 პროცენტია (ცხრილი 2). გადასახადების სახით მობილიზებულია 6 659.3 მლნ ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის 91.4 პროცენტია, ხოლო მშპ-თან მიმართებაში 24.8 პროცენტი შეადგინა. მათ შორის : • საშემოსავლო გადასახადის სახით მობილიზებულია 1 934.3 მლნ ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (1 939.0 მლნ ლარი) 99.8 პროცენტია, ხოლო მისი წილი მშპ-ის მიმართ 7.2 პროცენტია. • მოგების გადასახადის სახით მობილიზებულია 806.5 მლნ ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (924.0 მლნ ლარი) 87.3 პროცენტია, ხოლო მისი წილი მშპ-ის მიმართ 3.0 პროცენტია. • დამატებული ღირებულების გადასახადის სახით მობილიზებულია 2 847.9 მლნ ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (3 402.0 მლნ ლარი) 83.7 პროცენტია, ხოლო მისი წილი მშპ-ის მიმართ 10.6 პროცენტია. • აქციზის სახით მობილიზებულია 722.2 მლნ ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (663.0 მლნ ლარი) 108.9 პროცენტია, ხოლო მისი წილი მშპ-ის მიმართ 2.7 პროცენტია. • იმპორტის გადასახადის სახით მობილიზებულია 89.4 მლნ ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (104.0 მლნ ლარი) 85.9 პროცენტია, ხოლო მისი წილი მშპ-ის მიმართ 0.3 პროცენტია. 45 • ქონების გადასახადის სახით მობილიზებულია 230.7 მლნ ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (232.0 მლნ ლარი) 99.5 პროცენტია, ხოლო მისი წილი მშპ-ის მიმართ 0.9 პროცენტია. • სხვა გადასახადის სახით მობილიზებულია 28.2 მლნ ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (25.0 მლნ ლარი) 113.0 პროცენტია, ხოლო მისი წილი მშპ-ის მიმართ 0.1 პროცენტია. გრანტების სახით მობილიზებულია 238.9 მლნ ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის 118.0 პროცენტია. სხვა შემოსავლების სახით მობილიზებულია 538.9 მლნ ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (450.0 მლნ ლარი) 119.8 პროცენტია. ცხრილი 2. ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლები მლნ ლარი ნაერთი ბიუჯეტი დასახელება შემოსავლები გადასახადები საშემოსავლო გადასახადი მოგების გადასახადი დამატებული ღირებულების გადასახადი აქციზი იმპორტის გადასახადი ქონების გადასახადი სხვა გადასახადი გრანტები 7,941.5 7,437.2 -504.3 93.6 % მშპსთან 27.7 7,289.0 1,939.0 924.0 3,402.0 663.0 104.0 232.0 25.0 202.5 6,659.3 1,934.3 806.5 2,847.9 722.2 89.4 230.7 28.2 239.0 -629.7 -4.7 -117.5 -554.1 59.2 -14.6 -1.3 3.2 36.5 91.4 99.8 87.3 83.7 108.9 85.9 99.5 113.0 118.0 24.8 7.2 3.0 10.6 2.7 0.3 0.9 0.1 0.9 450.0 538.9 88.9 119.8 2.0 გეგმა სხვა შემოსავლები ფაქტი +/- % არაფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებულ იქნა 125.7 მლნ ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (150.0 მლნ ლარი) 83.8 პროცენტია, ხოლო მისი წილი მშპ-ის მიმართ 0.5 პროცენტია. ფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებულ იქნა 41.6 მლნ ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (35.0 მლნ ლარი) 118.8 პროცენტია, ხოლო მისი წილი მშპ-ის მიმართ 0.2 პროცენტია. ვალდებულებების ზრდის ხარჯზე 2013 წელს მობილიზებულ იქნა 737.9 მლნ ლარი, რაც მთლიანი შიდა პროდუქტის 2.8%-ს შეადგენს. 2013 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებები სხვადასხვა სფეროების მიხედვით შემდეგნაირად გადანაწილდა: • სოციალური სფერო - 1 816,8 მლნ ლარი; • განათლება - 682,6 მლნ ლარი; • ჯანმრთელობის დაცვა - 481,3 მლნ ლარი; • ენერგეტიკა - 56,6 მლნ ლარი; 46 • ტრანსპორტი - 515,9 მლნ ლარი; • დასვენება, კულტურა, სპორტი, რელიგია - 144.6 მლნ ლარი; • თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 1 490,0 მლნ ლარი.  2013 წლის აპრილიდან ყველა ასაკით პენსიონერისა და მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის პენსიის ოდენობა განისაზღვრა 125 ლარის ოდენობით, ხოლო სექტემბრიდან 150 ლარის ოდენობით. ასევე, განხორციელდა სამხედრო, შინაგან საქმეთა ორგანოებიდან, საქართველოს დაზვერვის სამსახურიდან, სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურიდან თადარიგში დათხოვნილ პირთა და საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის მოსამსახურეთა კომპენსაციის გადაანგარიშება. სულ 2013 წელს საპენსიო უზრუნველყოფის პროგრამული კოდიდან გადარიცხულ იქნა 1 148.8 მლნ ლარი.  2013 წლის ივლისიდან გაორმაგდა სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისათვის გათვალისწინებული საარსებო შემწეობის ოდენობა და განისაზღვრა ერთწევრიანი ოჯახისათვის 60 ლარის, ხოლო ოჯახის ყოველ მომდევნო წევრზე - 48 ლარის ოდენობით. ასევე, ზრდა შეეხო მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირებს, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებს და სხვა მიზნობრივ ჯგუფებს. სულ სოციალური დახმარებების გასაცემად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიმართული იქნა 471.8 მლნ ლარი.  2013 წლის განმავლობაში ქვეყნის მასშტაბით საქართველოს მოქალაქეებისათვის სამედიცინო დაზღვევის ფინანსური ხელმისაწვდომობის მიზნით, საანგარიშო პერიოდში მიიმართა 239.5 მლნ ლარი.  2013 წლის თებერვლიდან დაიწყო „მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამა“, რომლის მიზანია ჯანმრთელობის დაზღვევის არმქონე საქართველოს მოსახლეობისათვის ფინანსური უზრუნველყოფის შექმნა სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობაზე, პირველადი ჯანდაცვის მომსახურებაზე მოსახლეობის გეოგრაფიული და ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდა, ამბულატორიული მომსახურების მოხმარების გაზრდა ძვირადღირებული და მაღალტექნოლოგიური ჰოსპიტალური მომსახურების მოხმარების რაციონალიზაციის მიზნით, ასევე მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება გადაუდებელ სტაციონარულ და ამბულატორიულ მომსახურებაზე ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით. პირველი ივლისიდან გაფართოვდა მომსახურების მოცულობა და პროგრამამ მოიცვა ასევე გეგმიურ ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურებები (გეგმიური ქირურგული ოპერაციები მ.შ. კარდიოქირურგიული და ონკოლოგიური ოპერაციები, ონკოლოგიურ პაციენტთა მკურნალობა, მშობიარობა, ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული გამოკვლევები და ა.შ.).  2013 წელს საქართველოს რეგიონებში განვითარებული სტიქიური მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციოდ მიმართული იქნა 40.1 მლნ ლარზე მეტი  საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებებზე, გზების მოვლა-შენახვაზე, ახალი მაგისტრალების, შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მშენებლობაზე დახარჯული იქნა 523.0 მლნ ლარი.  წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაციაზე მიმართული იქნა 82.7 მლნ ლარი  სხვადასხვა რეგიონში ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსების მიზნით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მიიმართა 355,3 მლნ ლარი, ხოლო სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში 49,7 მლნ ლარი;  შეძენილ იქნა სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოების ზრდისათვის აუცილებელი 5 595 ერთეულამდე სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა და ტექნოლოგიური მოწყობილობები, რისთვისაც მიიმართა 65.5 მლნ ლარი; 47  რთველის ხელშეწყობის ღონისძიებებზე მიიმართა 32.5 მლნ ლარამდე, ხოლო სასოფლოსამეურნეო წარმოების ინტენსიფიკაციაზე და სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაციაზე - 65,3 მლნ ლარი;  იძულებით გადაადგილებულ პირთა საცხოვრებელი პირობების გასაუმჯობესებლად საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში (არსებულ უბნებში) შენობების, წყალმომარაგების სისტემის, საკანალიზაციო გამწმენდი ნაგებობის, სანიაღვრე არხების, სასმელი წყლის შიდაკომუნიკაციური ქსელების, გზებისა და შიდა ქუჩების რეაბილიტაციაზე და ახალი საცხოვრებელი უბნის მშენებლობაზე მიმართული იქნა 98.4 მლნ ლარამდე;  ყველა საჯარო სკოლის მოსწავლეთათვის 6.0 მლნ-მდე ერთეული სასკოლო სახელმძღვანელოსა და სამუშაო რვეულების გადასაცემად გაწეული ხარჯების დაფინანსების მიზნით მიიმართა 19.1 მლნ ლარი.  პირველკლასელი და წარჩინებული მოსწავლეების და მათი დამრიგებლების სპეციალური სასწავლო პროგრამით აღჭურვილი „ნეთბუკებით“ უზრუნველყოფისათვის 2013 წელს მიიმართა 18,4 მლნ ლარამდე;  საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეაბილიტაციისათვის მიიმართა 42,9 მლნ ლარი;  სამედიცინო დაწესებულებების რეაბილიტაციასა და აღჭურვაზე მიიმართა 7,6 მლნ ლარი მეტი;  საქართველოს ენერგოსისტემის გასაუმჯობესებლად მიიმართა 142,0 მლნ ლარზე მეტი;  სასჯელაღსრულების დაწესებულებათა მშენებლობა-რეაბილიტაციის დასაფინანსებლად მიიმართა 30.0 მლნ ლარზე მეტი;  საქართველოს პარლამენტის შუალედურ და პრეზიდენტის არჩევნებზე მიიმართა 31.2 მლნ ლარამდე;  საქართველომ მთლიანად დაფარა 2008 წელს გამოშვებული ევროობლიგაციის ძირითადი თანხის დარჩენილი ნაწილი 106.8 მლნ ლარის ოდენობით; საქართველოს 2014 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შესრულების მაჩვენებლები 2014 წლის იანვარ-სექტემბერში ნაერთ ბიუჯეტში შემოსავლების სახით მობილიზებულია 5 833,1 მლნ ლარი, რაც წლიური საპროგნოზო მაჩვენებლის 73,8 პროცენტს შეადგენს. ხოლო გადასახადების ფაქტიური მაჩვენებელი წლიური საპროგნოზო მაჩვენებლის 73,4 პროცენტია. 2014 წლის 9 თვის ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლების შესრულება პროგნოზი 2014 წ. შემოსავლები ფაქტი 9 თვე შესრულება % 7 909 000,0 5 833 071,7 73,8% 7 230 000,0 5 307 882,9 73,4% გრანტები 144 000,0 126 719,9 88,0% სხვა შემოსავლები 535 000,0 398 468,9 74,5% გადასახადები საშემოსავლო გადასახადის სახით მობილიზებულია 1 376,5 მლნ ლარი, რაც წლიური საპროგნოზო მაჩვენებლის (1 905,0 მლნ ლარი) 72,3%-ია. თუმცა აღსანიშნავია ის გარემოებაც, რომ 2014 წლის 48 1 აპრილიდან დაიწყო დაუბეგრავი მინიმუმის დაბრუნება. აღნიშნული თანხები აპრილ-სექტემბერში დაუბრუნდა 461 534 ფიზიკურ პირს და ჯამში 127,7 მლნ ლარი შეადგინა. თუ ფაქტიურ მაჩვენებელში გავითვალისწინებთ დაბრუნებული დაუბეგრავი მინიმუმის თანხებს, მაშინ საშემოსავლო გადასახადი 11,0 პროცენტით (149,5 მლნ ლარი) აჭარბებს გასული წლის მაჩვენებელს. მოგების გადასახადიდან მობილიზებულია 660,2 მლნ ლარი, რაც წლიური საპროგნოზო მაჩვენებლის (912,0 მლნ ლარი) 72,4%-ია. აღსანიშნავია, რომ 2013 წელში ადგილი ჰქონდა საწარმოთა ჯამური მოგებების სტაგნაციას, რამაც გავლენა იქონია მიმდინარე წლის მოგების გადასახადზე. შემცირებას ადგილი ჰქონდა მხოლოდ მარტის თვეში გადასახდელ თანხებზე, როცა კომპანიები იხდიან გასულ წელს ავანსად გადახდილ თანხებსა და ფაქტიურ მოგების გადასახადს შორის სხვაობას. 2014 წლის მიმდინარე გადასახდელებში კი ზრდის ტენდენციაა. პოზიტიური ტენდენციებია 2014 წელს, რაც ასახვას ჰპოვებს 2015 წლის მოგების გადასახადში. დამატებული ღირებულების გადასახადიდან მობილიზებულია 2 421,9 მლნ ლარი, რაც წლიური საპროგნოზო მაჩვენებლის (3 274,0 მლნ ლარი) 74,0%-ია. დღგ-ს გადასახადის ფაქტიური მაჩვენებელი 17,8 პროცენტით (365,8 მლნ ლარი) მეტია გასული წლის მაჩვენებელზე. აქციზის გადასახადიდან მობილიზებულია 593,2 მლნ ლარი, რაც წლიური საპროგნოზო მაჩვენებლის (739,0 მლნ ლარი) 80,3%-ია. აქციზის გადასახადის ფაქტიური მაჩვენებელი 9,3 პროცენტით (50,3 მლნ ლარი) მეტია გასული წლის მაჩვენებელზე. იმპორტის გადასახადიდან მობილიზებულია 73,4 მლნ ლარი, რაც რაც წლიური საპროგნოზო მაჩვენებლის (100,0 მლნ ლარი) 73,4%-ია. ქონების გადასახადიდან მობილიზებულია 166,3 მლნ ლარი, რაც რაც წლიური საპროგნოზო მაჩვენებლის (275,0 მლნ ლარი) 60,5%-ია. სხვა გადასახადიდან მობილიზებულია 16,4 მლნ ლარი. გრანტების სახით მობილიზებულია 126,7 მლნ ლარი, რაც წლიური საპროგნოზო მაჩვენებლის (144,0 მლნ ლარი) 88,0%-ია. სხვა შემოსავლების სახით მობილიზებულია 398,5 მლნ ლარი, რაც წლიური საპროგნოზო მაჩვენებლის (535,0 მლნ ლარი) 74,5%-ია. 2014 წლისათვის სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებები სხვადასხვა სფეროების მიხედვით შემდეგნაირად გადანაწილდა: • სოციალური სფერო - 2 117,4 მლნ ლარი, • განათლება - 771,7 მლნ ლარი; • ჯანმრთელობის დაცვა - 673,6 მლნ ლარი; • ენერგეტიკა - 32,8 მლნ ლარი; • ტრანსპორტი - 584,2 მლნ ლარი; • დასვენება, კულტურა, სპორტი, რელიგია - 158,3 მლნ ლარი; • თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 1 523,8 მლნ ლარი. 49  მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფისთვის გამოყოფილია 1 326.1 მლნ ლარი, რომლის ფარგლებშიც გათვალისწინებულია ტერიტორიული მთლიანობისათვის საბრძოლო მოქმედებებსა და სამშვიდობო ოპერაციებში დაღუპულთა ოჯახებზე ყოველთვიურად 500 ლარიანი კომპენსაციების გაცემა;  სხვადასხვა კატეგორიის ბენეფიციართა სოციალური დახმარებებისთვის გამოყოფილია 624.8 მლნ ლარი, რომლის ფარგლებშიც 2014 წლის პირველი მარტიდან დევნილთა, ლტოლვილთა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა შემწეობები გაიზარდა 45 ლარამდე;  მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაზღვევით და სახელმწიფო ჯანმრთელობის პროგრამებით უზრუნველყოფის მიზნით სხვადასხვა კატეგორიის ბენეფიციარებზე გათვალისწინებულია 278.1 მლნ ლარზე მეტი.  2014 წელს საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაციისათვის დაგეგმილია 501,7 მლნ ლარი;  რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის, აგრეთვე წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაციასთვის მიიმართება 347.0 მლნ ლარზე მეტი;  სხვადასხვა რეგიონებში ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსების მიზნით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მიიმართება 250.0 მლნ ლარი, ხოლო სოფლის მხარდაჭერის პროგრამისთვის გათვალისწინებულია 50.0 მლნ ლარის მიმართვა;  პირველკლასელი და წარჩინებული მოსწავლეების და მათი დამრიგებლების სპეციალური სასწავლო პროგრამით აღჭურვილი ნეტბუკებით უზრუნველყოფისათვის გათვალისწინებულია 19.3 მლნ ლარამდე;  სოფლის მეურნეობის განვითარების მიზნით სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ მიმართულ იქნება 217.3 მლნ ლარამდე, მათ შორის სამელიორაციო სისტემის მოდერნიზაციისთვის 71.1 მლნ ლარი, შეღავათიანი აგროკრედიტების გაცემის მიზნით 63.8 მლნ ლარი და მცირემიწიან ფერმერთა საზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის მიზნით 50.0 მლნ ლარი;  იძულებით გადაადგილებულ პირთა სახლების მშენებლობა-რეაბილიტაციისათვის გამოყოფილია 87.3 მლნ ლარზე მეტი;  საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეაბილიტაციისათვის დაგეგმილია 68.7 მლნ ლარამდე მიმართვა;  საქართველოს ენერგოსისტემის გასაუმჯობესებლად გამოყოფილია 97.4 მლნ ლარზე მეტი;  სამედინიცინო დაწესებულებების რეაბილიტაციასა და აღჭურვაზე მიიმართება 29.2 მლნ ლარამდე. საქართველოს 2015-2018 წლების შემოსულობების პროგნოზი 2015 წლის ბიუჯეტის ფისკალური გაანგარიშებები ეყრდნობა 5 პროცენტიანი ეკონომიკური ზრდისა და 4 პროცენტიანი ინფლაციის დაშვებას. 2015 წლისათვის დაგეგმილია 8 765 მლნ ლარის შემოსავლების მობილიზება, საიდანაც 8 030 მლნ ლარი იქნება საგადასახადო შემოსავლები, მათ შორის 4 589 მლნ ლარი - არაპირდაპირი, ხოლო 3 441 მლნ ლარი - პირდაპირი გადასახადები. 2015 წელს ბიუჯეტის დეფიციტი მშპ-ს 3.0 პროცენტის დონეზეა ნავარაუდევი. 2015-2018 წლებში, ზრდის ტენდენცია ექნება ბიუჯეტში მობილიზებული თანხების მოცულობას. საშუალოვადიან პერიოდში ბიუჯეტის შემოსავლები საშუალოდ მშპ-ის 27 პროცენტის, ხოლო საგადასახადო შემოსავლები 25 პროცენტის ფარგლებშია ნავარაუდევი. 50 საშუალოვადიან პერიოდში დაგეგმილია თანმიმდევრული ფისკალური კონსოლიდაციის პოლიტიკის გატარება, რაც ითვალისწინებს 2016 წელს ბიუჯეტის დეფიციტის მშპ-ს 2.8 პროცენტამდე, ხოლო 2018 წლისათვის მშპ-ს 1.9 პროცენტამდე შემცირებას. 51 ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები 2013-2018 წლებისათვის მლნ ლარი 2013 wlis ფაქტი saxelmwifo biujeti teritoriuli erTeulebis naerTi biujeti naerTi biujeti saxelmwifo biujeti teritoriuli erTeulebis naerTi biujeti naerTi biujeti saxelmwifo biujeti teritoriuli erTeulebis naerTi biujeti naerTi biujeti saxelmwifo biujeti teritoriuli erTeulebis naerTi biujeti naerTi biujeti saxelmwifo biujeti teritoriuli erTeulebis naerTi biujeti 2018 wlis prognozi naerTi biujeti 2017 wlis prognozi teritoriuli erTeulebis naerTi biujeti 2016 wlis prognozi saxelmwifo biujeti 2015 wlis prognozi naerTi biujeti 2014 wlis prognozi Semosavlebi gadasaxadebi grantebi sxva Semosavlebi 7,434.1 6,659.3 238.9 535.9 6,839.5 6,287.7 238.9 312.9 1,666.2 371.6 1,068.7 225.9 7,909.0 7,230.0 144.0 535.0 7,319.0 6,820.0 144.0 355.0 1,685.9 410.0 1,095.9 180.0 8,765.0 8,030.0 215.0 520.0 8,090.0 7,600.0 215.0 275.0 1,830.0 430.0 1,155.0 245.0 9,794.0 9,064.0 210.0 520.0 9,144.0 8,634.0 210.0 300.0 2,000.0 430.0 1,350.0 220.0 10,606.0 9,906.0 170.0 530.0 9,936.0 9,456.0 170.0 310.0 2,120.0 450.0 1,450.0 220.0 11,497.0 10,797.0 150.0 550.0 10,517.0 10,047.0 150.0 320.0 2,280.0 750.0 1,300.0 230.0 xarjebi Sromis anazRaureba saqoneli da momsaxureba procenti subsidiebi grantebi socialuri uzrunvelyofa sxva xarjebi 6,469.4 1,395.0 6,545.6 1,187.6 995.4 207.4 7,236.9 1,498.0 7,195.4 1,318.0 1,137.4 180.0 7,654.0 1,609.9 7,600.0 1,407.9 1,209.0 202.0 8,000.0 1,650.0 8,065.0 1,430.0 1,285.0 220.0 8,606.0 1,750.0 8,671.0 1,500.0 1,385.0 250.0 9,272.0 1,850.0 9,097.0 1,580.0 1,475.0 270.0 1,010.9 765.8 245.1 1,079.0 853.8 225.2 1,200.0 963.7 236.3 1,200.0 920.0 280.0 1,250.0 950.0 300.0 1,330.0 1,000.0 330.0 237.5 547.6 14.9 233.0 242.6 1,083.3 7.4 305.0 0.3 310.0 542.0 15.9 305.0 241.4 1,111.8 5.0 300.6 0.0 369.1 559.9 17.7 364.1 247.9 1,172.7 5.0 312.0 380.0 550.0 25.0 375.0 230.0 1,375.0 5.0 320.0 385.0 580.0 26.0 380.0 250.0 1,476.0 5.0 330.0 400.0 620.0 27.0 395.0 270.0 1,327.0 5.0 350.0 2,295.0 2,083.0 212.0 2,811.0 2,581.4 229.6 2,925.7 2,687.7 238.0 3,065.0 2,815.0 250.0 3,375.0 3,095.0 280.0 3,695.0 3,395.0 300.0 968.5 950.3 18.2 981.0 784.0 197.0 756.0 215.7 1,130.0 920.0 210.0 1,240.0 1,020.0 220.0 1,350.0 1,130.0 220.0 saoperacio saldo 964.7 293.9 670.8 672.1 123.6 548.5 971.7 . 1,111.0 490.0 621.0 1,794.0 1,079.0 715.0 2,000.0 1,265.0 735.0 2,225.0 1,420.0 805.0 1,265.8 690.1 575.7 1,524.5 1,026.5 498.0 1,756.0 1,174.0 582.0 2,472.0 1,762.0 710.0 2,682.0 1,952.0 730.0 2,750.0 1,980.0 770.0 1,391.5 125.7 767.6 77.5 623.9 48.2 1,624.5 100.0 1,106.5 80.0 518.0 20.0 1,866.0 110.0 1,259.0 85.0 607.0 25.0 2,542.0 70.0 1,812.0 50.0 730.0 20.0 2,752.0 70.0 2,002.0 50.0 750.0 20.0 2,800.0 50.0 2,010.0 30.0 790.0 20.0 mTliani saldo -301.1 -396.2 95.1 -852.4 -902.9 50.5 -645.0 -684.0 39.0 -678.0 -683.0 5.0 -682.0 -687.0 5.0 -525.0 -560.0 35.0 finansuri aqtivebis cvlileba zrda -84.3 360.4 -172.1 277.1 90.4 92.1 203.6 273.6 163.1 233.1 60.5 60.5 536.0 626.0 507.0 597.0 49.0 49.0 200.0 250.0 200.0 250.0 0.0 0.0 95.0 250.0 95.0 250.0 0.0 0.0 230.0 260.0 200.0 230.0 30.0 30.0 valuta da depozitebi sesxebi aqciebi da sxva kapitali 60.5 49.0 110.6 d a s a x e l e b a arafinansuri aqtivebis cvlileba zrda kleba kleba valuta da depozitebi kapitali sesxebi aqciebi da sxva 91.2 118.5 158.6 158.6 444.7 449.2 409.3 409.3 35.4 39.9 0.0 0.0 91.2 85.5 25.0 349.0 300.0 0.9 108.7 128.7 115.0 135.0 79.4 79.4 162.0 162.0 1.7 70.0 70.0 90.0 90.0 0.0 1.7 70.0 0.0 0.0 70.0 90.0 0.0 0.0 0.0 0.0 150.0 150.0 100.0 100.0 50.0 50.0 0.0 90.0 50.0 0.0 50.0 0.0 30.0 150.0 150.0 100.0 100.0 155.0 155.0 125.0 125.0 0.0 30.0 30.0 30.0 0.0 150.0 0.0 30.0 150.0 80.0 80.0 30.0 30.0 0.0 30.0 0.0 52 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 5.0 teritoriuli erTeulebis naerTi biujeti 0.0 5.0 782.0 1,250.0 1,000.0 250.0 468.0 398.0 70.0 saxelmwifo biujeti 0.0 5.0 777.0 1,250.0 1,000.0 250.0 473.0 398.0 75.0 naerTi biujeti 0.0 20.0 10.0 teritoriuli erTeulebis naerTi biujeti 0.0 883.0 1,150.0 900.0 250.0 267.0 197.0 70.0 -5.0 0.0 10.0 878.0 1,150.0 900.0 250.0 272.0 197.0 75.0 saxelmwifo biujeti 0.0 1,191.0 1,610.0 1,010.0 600.0 419.0 356.0 63.0 10.0 20.0 10.0 1,181.0 1,610.0 1,010.0 600.0 429.0 356.0 73.0 2018 wlis prognozi naerTi biujeti 10.0 20.0 0.0 20.0 10.0 teritoriuli erTeulebis naerTi biujeti 1,066.0 1,636.0 1,036.0 600.0 570.0 532.0 38.0 2017 wlis prognozi saxelmwifo biujeti 8.8 13.5 0.0 13.5 1,056.0 1,636.0 1,036.0 600.0 580.0 532.0 48.0 2016 wlis prognozi naerTi biujeti 0.0 teritoriuli erTeulebis naerTi biujeti -4.7 8.8 saxelmwifo biujeti 224.1 737.9 588.4 149.5 513.8 454.2 59.6 2015 wlis prognozi naerTi biujeti balansi teritoriuli erTeulebis naerTi biujeti sagareo saSinao saxelmwifo biujeti kleba 216.8 737.9 588.4 149.5 521.1 454.2 66.9 2014 wlis prognozi naerTi biujeti sagareo saSinao teritoriuli erTeulebis naerTi biujeti valdebulebebis cvlileba zrda saxelmwifo biujeti d a s a x e l e b a naerTi biujeti 2013 wlis ფაქტი 755.0 1,250.0 1,000.0 250.0 495.0 420.0 75.0 760.0 1,250.0 1,000.0 250.0 490.0 420.0 70.0 -5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 5.0 53 თავი III მხარჯავი დაწესებულებებისათვის გათვალისწინებული ასიგნებების და რიცხოვნობის ზღვრული მოცულობები, მათ მიერ დაგეგმილი პროგრამები და მათი დაფინანსება მხარჯავი დაწესებულებების ასიგნებებისა და რიცხოვნობის ზღვრული მოცულობები 2015-2018 წლებისათვის მომუშავეთა რიცხოვნობები 2015 წელი 2016 წელი 2017 წელი 2018 წელი საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები 1,331 60,531.7 62,535.6 65,637.4 68,945.0 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია 150 9,800.0 9,800.0 9,800.0 9,800.0 საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი 38 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია 352 32,500.0 32,500.0 32,500.0 32,500.0 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 350 12,863.0 13,505.0 14,181.0 14,890.0 საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 469 22,500.0 58,800.0 58,900.0 61,300.0 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 99 3,390.0 3,315.0 3,315.0 3,315.0 საქართველოს უზენაესი სასამართლო 148 6,615.0 6,615.0 6,615.0 6,615.0 საერთო სასამართლოები 1,752 50,000.0 50,000.0 50,000.0 51,000.0 საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 80 2,700.0 2,700.0 2,700.0 2,700.0 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქ ფოთში 33 900.0 900.0 900.0 900.0 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში 32 700.0 700.0 700.0 700.0 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქ ქუთაისში 33 800.0 800.0 800.0 900.0 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში 33 800.0 800.0 800.0 800.0 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში 32 650.0 650.0 650.0 700.0 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში 32 650.0 650.0 650.0 650.0 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში 32 650.0 650.0 650.0 650.0 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქ რუსთავში 33 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში 33 700.0 700.0 700.0 780.0 დასახელება 54 მომუშავეთა რიცხოვნობები 2015 წელი 2016 წელი 2017 წელი 2018 წელი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 53 3,100.0 3,100.0 3,100.0 3,100.0 დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 20 1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 30 1,350.0 1,400.0 1,400.0 1,400.0 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 4,785 100,000.0 100,200.0 100,200.0 100,200.0 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 2,781 120,000.0 120,290.0 120,490.0 125,690.0 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 376 248,600.0 285,500.0 307,800.0 329,000.0 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 1,733 68,500.0 77,000.0 74,000.0 73,000.0 საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო 4,924 155,000.0 163,300.0 168,300.0 174,300.0 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 716 100,000.0 105,000.0 105,000.0 110,000.0 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 40,528 640,000.0 663,800.0 705,800.0 735,800.0 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 33,758 638,700.0 686,900.0 702,600.0 723,400.0 საქართველოს დაზვერვის სამსახური 220 14,000.0 15,000.0 18,000.0 20,000.0 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 1,816 805,000.0 920,100.0 1,009,900.0 1,084,700.0 საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო 7,048 95,000.0 96,000.0 98,000.0 100,000.0 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო 282 70,000.0 71,000.0 71,000.0 71,000.0 საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 3,303 2,785,000.0 3,011,700.0 3,141,700.0 3,301,700.0 დასახელება საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო 144 36,000.0 36,000.0 46,000.0 51,000.0 საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 1,259 258,800.0 250,540.0 247,100.0 261,670.0 საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო 2,048 36,000.0 36,100.0 36,150.0 36,200.0 საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო 349 70,000.0 69,690.0 70,690.0 71,690.0 საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური 3,634 53,000.0 53,000.0 53,000.0 53,000.0 საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი 123 4,000.0 4,400.0 4,500.0 4,600.0 სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი 184 40,820.0 45,000.0 49,400.0 53,950.0 სსიპ – კონკურენციის სააგენტო 43 1,900.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია 90 3,500.0 3,500.0 3,500.0 3,500.0 საქართველოს საპატრიარქო 0 25,000.0 25,000.0 25,000.0 25,000.0 სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო 315 3,500.0 3,500.0 3,500.0 3,500.0 სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი 221 8,900.0 7,500.0 7,200.0 7,800.0 სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური 36 1,300.0 1,400.0 1,400.0 1,400.0 სსიპ - საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო 38 2,500.0 2,500.0 2,500.0 2,500.0 სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო 26 1,200.0 2,000.0 2,000.0 2,500.0 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი 28 1,450.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0 საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა 68 500.0 600.0 600.0 600.0 სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური 235 4,500.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური 106 7,450.0 7,450.0 7,450.0 7,450.0 სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო 21 4,200.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური 32 2,150.0 2,150.0 2,150.0 2,150.0 55 დასახელება ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი მომუშავეთა რიცხოვნობები 2015 წელი 2016 წელი 2017 წელი 2018 წელი 7 260.0 260.0 260.0 260.0 მხარჯავი დაწესებულებებისათვის გათვალისწინებული ასიგნებები 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტში გადანაწილდეს შემდეგი პრიორიტეტების ფარგლებში:  ხელმისაწვდომი ხარისხიანი ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა;  თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება  რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი  განათლება, მეცნიერება და პროფესიული მომზადება  მაკროეკონომიკური სტაბილურობა და საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესება  ინსტიტუციონალური განვითარება და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერა  იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა სახელმწიფო მხარდაჭერა და რეინტეგრაციის ხელშეწყობა  კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი  საერთაშორისო ურთიერთობები და ევროატლანტიკურ სივრცეში ინტეგრაცია  სოფლის მეურნეობა  სასამართლო სისტემა  გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსების მართვა საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და სოციალურ გარანტიებზე ზრუნვის, შრომის ჯანსაღი და უსაფრთხო პირობების უზრუნველყოფის, კოლექტიური შრომითი დავების მედიაციის სისტემის განვითარების, საზოგადოების სოციალური კეთილდღეობის და ჯანმრთელობის დაცვის ფინანსური და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის მიზნით:  შრომის, სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და რეალიზაცია;  სოციალური დახმარებების, პენსიებისა და სხვადასხვა ფულადი თუ არაფულადი სახელმწიფო (მ.შ. ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამებით განსაზღვრული) ბენეფიტების მიმღებთა გამოვლენა, დადგენა, აღრიცხვა, დახმარების დანიშვნა და გაცემის ორგანიზება;  უმუშევართა და ვაკანსიების აღრიცხვა, შესაბამისი საინფორმაციო ბანკის წარმოება და შრომის ბაზარზე საშუამავლო საქმიანობის წარმოება;  შრომის უსაფრთხო და ჯანსაღ პირობებზე მეთვალყურეობა, სამუშაო ადგილზე უბედური შემთხვევების პრევენცია, შესაბამისი ექსპერტიზა და საინფორმაციო ბანკის წარმოება; 56  ობოლ და მშობელთა მზრუნველობას მოკლებულ ბავშვთა შვილად/შვილობილად აყვანის, მეურვეობისა და მზრუნველობის პროცესის კოორდინაცია, გასაშვილებელ ბავშვთა და შვილად აყვანის მსურველთა ცენტრალური საინფორმაციო ბანკის წარმოება;  სამედიცინო საქმიანობის ხარისხისა და სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზის კონტროლი;  საზოგადოების გარკვეული ფენების სოციალური დახმარებებით უზრუნველსაყოფად და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის საჭიროებებისათვის გამიზნული პროგრამების შემუშავება, განხორციელების კონტროლი და შედეგების მონიტორინგი;  ეპიდსაწინააღმდეგო ზედამხედველობა; და სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების შემუშავება და მათზე  ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამებში მონაწილე სუბიექტებს შორის ურთიერთობების მოწესრიგება, სახელმწიფო ჯანაცვითი/სადაზღვევო პროგრამების ფარგლებში სუბიექტებს შორის წარმოშობილი ქონებრივი დავების გადაწყვეტასთან დაკავშირებით მედიატორის როლის შესრულება.  ჯანმრთელობის დაცვის ურთიერთობებში სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებელსა და პაციენტთა უფლება-მოვალეობების შესახებ სწორი კომუნიკაციის უზრუნველყოფა და ინფორმირებულობის დონის ამაღლება.  ნარკომანიით დაავადებულ პირთა მკურნალობის და ხანგრძლივი ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის სისტემის განვითარება;  სასწრაფო სამედიცინო დახმარების კოორდინაცია. სოციალური დაცვა და საპენსიო უზრუნველყოფა ქვეყანაში სიღარიბის უკიდურესი ფორმების აღმოფხვრა, სოციალური რისკების განეიტრალება და ღირსეული სიბერის უზრუნველყოფა ხანდაზმული მოქალაქეებისათვის. ეფექტიანი და ფინანსურად მდგრადი საპენსიო და სოციალური დახმარების სისტემის განვითარებით მოწყვლადი ჯგუფების საარსებოდ აუცილებელი ფულადი შემოსავლებით და სოციალური სერვისებით უზრუნველყოფა; საპენსიო სისტემის რეფორმის ფარგლებში დაგროვებით საპენსიო სისტემაზე გადასვლასთან დაკავშირებული ღონისძიებების ხელშეწყობა. შესაბამისი საჭიროების მქონე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა (მათ შორის ბავშვთა) პრევენციული, სარეაბილიტაციო და ალტერნატიული მომსახურებითა და დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფა. ხანდაზმულთა და ოჯახურ მზრუნველობას მოკლებულ, სოციალურად დაუცველ და მიუსაფარ ბავშვთა ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და საზოგადოებაში ინტეგრაცია. ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამა სახელმწიფოს მიერ სხვადასხვა მეთოდით მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების მიწოდება. „მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა“ პროგრამის ფარგლებში მოსახლეობის 57 უზრუნველყოფა გეგმიური ამბულატორიული, გადაუდებელი ამბულატორიული, გეგმიური ქირურგიული მომსახურებით, სტაციონარული, ქიმიო, ჰორმონო და სხივური თერაპიით და მშობიარობისა და საკეისრო კვეთის სერვისებით. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მიზნებიდან გამომდინარე, მოსახლეობის იმუნიზაციის, დაავადებათა ადრეული გამოვლენისა და სკრინინგის ხელშეწყობის განხორციელება და ისეთი გადამდები დაავადებების, როგორიცაა მალარია და სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების, გავრცელების კონტროლის, სისხლისა და სისხლის პროდუქტების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა. სამედიცინო განათლების რეფორმის ფარგლებში დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლების პროცესის, შესაბამისი შეფასების სისტემების სრულყოფისა და პროფესიული რეგულირების დამატებითი მექანიზმების შემოღების მიზნით საჭირო ღონისძიებებისა და ასევე უწყვეტი პროფესიული განვითარების ფორმალიზებული სისტემის ამოქმედების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების დაფინანსება. სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა ხარისხიან სამედიცინო სერვისებზე გეოგრაფიული და ფინანსური ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად, სხვადასხვა სამედიცინო დაწესებულებების რეაბილიტაცია/აღჭურვა, ასევე ახალი სამედიცინო დაწესებულებების მშენებლობა. ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრის შენობის რეაბილიტაცია/რეკონსტრუქციის სამუშაოების თანადაფინანსება, რაც თავის მხრივ, ხელს შეუწყობს არსებული სერვისების ხარისხის გაუმჯობესებას; შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა სამუშაო ადგილებზე შრომის უსაფრთხოებისა და შრომის პირობების საქართველოს კანონმდებლობასთან შესაბამისობის მონიტორინგი. საქართველოს შრომის ბაზარზე სამუშაოს მაძიებელთა მოთხოვნად პროფესიებში მომზადებაგადამზადების ღონისძიებების დაფინანსება, მათი დასაქმების პერსპექტივების გაუმჯობესების მიზნით. შრომით ბაზართან დაკავშირებული მთლიანი საინფორმაციო ბაზის შექმნა, ინფორმაციის შეფასებაანალიზი, გავრცელება. საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა ქვეყნის აგრარულ სექტორში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და რეფორმების განხორციელება ეროვნული ტრადიციებისა და საერთაშორისო გამოცდილებით; სარწყავი და დამშრობი სისტემის რეაბილიტაცია და წყალსაცავების მშენებლობა; სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის ტექნიკური ექსპლუატაცია ტექნიკის შეძენა; და სამელიორაციო დანიშნულების 58 ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაციის ღონისძიებების განხორციელება; სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების ხელშეწყობა; სოფლის მეურნეობის პირველადი წარმოების გადამუშავების და შენახვა-რეალიზაციის რგოლების უზრუნველყოფა იაფი და ხელმისაწვდომი ფულადი სახსრებით; მცირემიწიანი ფერმერებისათვის, რომლებიც ფლობენ 1,25 ჰა-ის ჩათვლით მიწის ფართობს, სარგებლის სახით მიწის ნაკვეთის ხვნის სერვისის ან/და სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების სხვადასხვა საქონლის (სასუქები ან/და სათესლე მასალა ან/და სასოფლო-სამეურნეო ქიმიური საშალებები) უსასყიდლოდ მიწოდება; აგროსექტორში სადაზღვევო ბაზრის განვითარება, სასოფლო-სამეურნეო მწის ნაკვეთებზე მოსავლის დაზღვევა. სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა სურსათის უვნებლობის ეფექტური სისტემის ჩამოყალიბებისა და მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის უზრუნველყოფის მიზნით განხორციელდება: სურსათის/ცხოველის საკვების მწარმოებელი საწარმოების ინსპექტირება, სამომხმარებლო ბაზრის მონიტორინგი და პროდუქციის ლაბორატორიული კვლევა; თურქულის, ჯილეხის, ცოფისა და ბრუცელოზის ვაქცინაცია და ტუბერკულოზის დიაგნოსტიკა; სადეზინფექციო სამუშაოების უზრუნველყოფა და ლეშების გაუვნებლობა ინსენერატორის მეშვეობით; ცხოველთა იდენტიფიკაცია/პასპორტიზაციის სისტემის ჩამოყალიბება; ვეტერინარული აფთიაქებისა და სამკურნალოების მონიტორინგი; საკარანტინო და მავნე ორგანიზმების გავრცელების წინააღმდეგ შესაბამისი ღონისძიებების ჩატარება და პესტიციდების/აგროქიმიკატების ხარისხის კონტროლი; რეკომენდაციების გამოცემა ფერმერთა ზოგადი ინფორმირებულობის გაზრდის მიზნით; ცხოველთა განსაკუთრებით საშიში ინფექციური და არაინფექციური დაავადებების, მცენარეთა საკარანტინო და სხვა საშიში მავნე ორგანიზმების ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა; სურსათის/ცხოველის საკვების და სასმელი წყლის ხარისხისა და უსაფრთხოების მაჩვენებლების ლაბორატორიული კვლევა; მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება მევენახეობა-მეღვინეობის დარგის განვითარების, ახალი სამომხმარებლო ბაზრების ათვისების და მომხმარებლის უხარისხო ღვინოპროდუქციისგან დაცვის მიზნით განხორციელდება: ქართული ღვინოპროდუქციის საერთაშორისო და ადგილობრივი დეგუსტაციების, კონკურსების, გამოფენების და პრეს-ტურების მოწყობა, რომლის ფარგლებშიც ჩატარდება სხვადასხვა წარმომადგენლობითი და კულტურული ღონისძიებები; 59 სპეციალიზირებული უცხოური ჟურნალებისათვის საქართველოს მევენახეობა-მეღვინეობის შესახებ სტატიების მომზადება-გამოქვეყნება; სარეკლამო რგოლების დამზადება ღონისძებების განხორციელება; და ქართული ღვინის პოპულარიზაციის მიზნით საჭირო სხვა ღვინით ვაჭრობის მსოფლიო ჯგუფის (WWTG) მასპინძლობა ბელგიის დედაქალაქ ბრიუსელში; ალკოჰოლიანი სასმელების სერტიფიცირებული პარტიებიდან უზრუნველსაყოფად ლაბორატორიული კვლევის ჩატარება; აღებული ნიმუშების შედარების ვენახების ფართობების აღრიცხვა, რეგისტრაცია, პასპორტიზაცია, სპეციფიკური ზონების საზღვრების დაზუსტება; სპეციალიზირებული სადედე ნარგაობებისა და სანერგეების შერჩევა/მოწყობის ხელშეწყობა, მოსახლეობის მიერ ვაზის უნიკალური და იშვიათი ჯიშების ნერგების შეძენაში თანამონაწილეობა და მოვლა-მოყვანის ღონისძებების შესახებ კონსულტაციის გაწევა; გასამრავლებელი, უნიკალური და იშვიათი ჯიშების სორტიმენტის შედგენა რეგიონების მიხედვით; საქართველოს ტერიტორიაზე აღმოჩენილი წიპწების და მერქნის შესწავლის ხელშეწყობა მოლეკულური გენეტიკის მეთოდებით და თანამონაწილეობა არქეოლოგიურ გათხრებში წიპწების მოპოვების მიზნით; ვაზის აბორიგენული ჯიშების და ველური ვაზის შესწავლის ხელშეწყობა მოლეკულური გენეტიკის მეთოდებით; კვლევები არქეოლოგიურ ლიტერატურული წყაროების გამოსაქვეყნებლად; მასალაზე ღვინის ნაშთების მოძიება, შეკრება და პუბლიკაციების აღმოჩენის მიზნით; მომზადება ჟურნალებში მევენახეობის სფეროში დასაქმებული ფიზიკური პირების მიერ მიღებული ყურძნის მოსავლის რეალიზაციის ხელშეწყობის მიზნით სუბსიდირების განხორციელება. სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო კვლევითი ღონისძიებების განხორციელება საქართველოს ნიადაგების ნაყოფიერების აღდგენა-გაუმჯობესების მიზნით სხვადასხვა რეგიონების ნიადაგების მდგომარეობის შესწავლა და სათანადო ღონისძიებების გატარება; ერთწლოვანი და მრავალწლოვანი კულტურების გენოფონდის მოძიება, აღდგენა, კონსერვაცია, საკოლექციო და სადედე ნარგაობების შექმნა; ხილისა და ბოსტნეულის შენახვისუნარიანობისა და ნედლად შენახვის ტექნოლოგიების კვლევაშემუშავება; საქართველოში გავრცელებული შინაური ცხოველების, ფრინველების, თევზებისა და სასარგებლოსამეურნეო მწერების ექსპედიციური კვლევა, გენეტიკური ბანკის შექმნა. 60 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა განათლებისა და მეცნიერების სფეროში ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის გატარება, ამ სფეროში არსებული ყოველი რგოლის საქმიანობის კოორდინაცია და კონტროლი; საქართველოს ყველა უზრუნველყოფა; მოქალაქისათვის განათლების მიღების თანაბარი შესაძლებლობების ადრეული და სკოლამდელი განათლების სისტემის შექმნა და განვითარება, ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი განათლების სისტემების სრულყოფა, მეცნიერების განვითარებისა და სახელმწიფო ენობრივი პოლიტიკის განხორციელება; საგანმანათლებლო პროგრამების საერთაშორისო საგანმანათლებლო სივრცესთან ჰარმონიზაცია, საზოგადოების თითოეულ წევრთან და საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან ერთად განათლების ხარისხზე ზრუნვა, მისი მუდმივი გაუმჯობესება და ქართული საგანმანათლებლო სივრცის მიმართ ადგილობრივი და საერთაშორისო საზოგადოების ნდობის ამაღლება; ეროვნული შეფასებების, ეროვნული სასწავლო გეგმის შემუშავების, დანერგვისა და განვითარების სისტემის სრულყოფა და მისი მუშაობის უზრუნველყოფა; საგანმანათლებლო დაწესებულებების განათლების ხარისხის გარე მექანიზმების ეფექტური მუშაობა; მოდულარული საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავების კონცეფციის, მომზადება; ჩარჩოს და მეთოდიკის პროფესიული განათლების სფეროში დისტანციური სწავლების კონცეფციის მომზადება და პილოტირება; პროფესიული სტანდარტების შემუშავება/განახლება და დამსაქმებელთან თანამშრომლობით შესაბამისი პროფესიული მოდულურული საგანამანათებლო პროგრამების შექმნა. ზოგადი განათლება ზოგადი განათლების ღიაობა და თანაბარი ხელმისაწვდომობა ყველასთვის მთელი სიცოცხლის განმავლობაში, ინკლუზიური სწავლების გაფართოება; საქართველოს ზოგადი განათლების სისტემის საერთაშორისო საგანმანათლებლო სივრცეში ჩართვა, ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების ფინანსური რესურსებით უზრუნველყოფა, რომლებიც მათ შესაძლებლობას მისცემს, სრულად განახორციელონ მათთვის დაკისრებული ფუნქცია-მოვალეობები; მასწავლებელთა კვალიფიკაციის დონის ამაღლება და მათი ხელფასების ეტაპობრივი ზრდა; ეროვნული შეფასებების, ეროვნული სასწავლო გეგმის შემუშავების და აკრედიტაციის სისტემების ჩამოყალიბება, სწავლების ხარისხის დადგენისა და შეფასების მეშვეობით ზოგადსაგანმანათლებლო პროცესის დაგეგმვა და მართვა; 61 საქართველოს საჯარო სკოლების ყველა კლასის მოსწავლისათვის, ასევე კერძო სკოლების სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისა და 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული მეომრების მოსწავლე შვილებისათვის სასკოლო სახელმძღვანელოების უფასოდ გაცემა; ეთნიკურად არაქართველი მოსწავლეებისათვის ქართული ენის სწავლების ხელშეწყობა; საერთაშორისო ასპარეზზე ქართველი ახალგაზრდების კონკურენტუნარიანობის ამაღლების მიზნით ინგლისური ენის სწავლების გაძლიერება; საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში ძალადობის აღმოფხვრა და დისციპლინის გაუმჯობესება. პროფესიული განათლება მოსახლეობის პროფესიულ - საგანმანათლებლო მოთხოვნების დაკმაყოფილება, პირის პროფესიული განვითარების, პროფესიული კარიერისა და სოციალური დაცვის ხელშეწყობა; პროფესიული განათლებისა ჩამოყალიბება; და მომზადების ერთიანი, ხარისხიანი პროფესიული განათლების განვითარების 2013-2020 წლების დამტკიცება და განხორციელება; და ეფექტიანი სისტემის სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის პროფესიული განათლების ხარისხის გაუმჯობესების ხელშეწყობა; პროფესიულ განათლებაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა; პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის სისტემის ჩამოყალიბება. კარიერული განვითარების გზებისა და მობილურობის სქემების შემუშავება და რჩევების შეთავაზება; ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელთათვის სახელმწიფო ენის ცოდნის დონისა და პროფესიული კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით ეროვნული უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებული რეგიონების ადგილობრივი თვითმმართველობებისა და საჯარო სკოლების ადმინისტრაციების თანამშრომელთა გადამზადება; ინფორმაციული განხორციელება; ტექნოლოგიების სფეროში პროფესიული საგანმანათლებლო საქმიანობის მაღალკვალიფიციური, შიდა და საერთაშორისო შრომის ბაზრებზე კონკურენტუნარიანი სპეციალისტების მომზადება ინფორმაციული ტექნოლოგიების სხვადასხვა მიმართულებით; ერთიანი საინფორმაციო სისტემის დანერგვა (მ.შ. საჯარო სკოლებში), ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული სწავლისა და სწავლების მეთოდების შემოღება და თანამედროვე სასწავლო გარემოს შექმნა შესაბამისი ინტერნეტ-კავშირის უზრუნველყოფით. უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო კვლევების პროგრამა უმაღლესი განათლების სფეროში განსახორციელებელი რეფორმების მიზნებიდან გამომდინარე, სახელმწიფოს განვითარებისა და საკუთრივ უმაღლესი განათლების სისტემის სიცოცხლისუნარიანობის უზრუნველსაყოფად უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებში არსებული ინტელექტუალური 62 პოტენციალის მიზნობრივად გამოყენება, ახალი სამეცნიერო პერსონალის მომზადებისა და მათი შემდგომი განვითარების ხელშეწყობა, სამეცნიერო კვლევის პირობების შექმნა, სწავლის, სწავლებისა და სამეცნიერო კვლევის ინტეგრირებისათვის ხელშეწყობა; უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებების ინტელექტუალური და მატერიალური პოტენციალის ინტეგრაციის ხელშეწყობა; ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების კურსდამთავრებულთათვის ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩატარების ხელშეწყობა, საერთო სამაგისტრო გამოცდებისა და მასწავლებლის სასერტიფიკაციო გამოცდების ჩატარება; უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგად ჩარიცხულ საქართველოსა და უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა სახელმწიფო სასწავლო გრანტით დაფინანსების უზრუნველყოფა; სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების დაფინანსების უზრუნველყოფა; წარჩინებული სტუდენტების სტიპენდიით უზრუნველყოფა; წარმატებული სტუდენტების უნივერსიტეტებში; სწავლისა და ცხოვრების დაფინანსება მსოფლიოს საუკეთესო განსაკუთრებით ნიჭიერი სტუდენტების ხელშეწყობა; აკადემიური პერსონალის მობილობისა და საერთაშორისო თანამშრომლობის წახალისება; სამეცნიერო გრანტების დაფინანსებით ფუნდამენტური და გამოყენებითი სამეცნიერო ტექნოლოგიური კვლევების განხორციელების ხელშეწყობა; მეცნიერების აღდგენისა და განვითარებისათვის სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებების ხელშეწყობა; სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობის განსხვავებული ფორმების ამოქმედება; მეცნიერთა და ახალგაზრდა მკვლევართა საერთაშორისო თანამშრომლობის წახალისება; სამეცნიერო კვლევების მართვის ოპტიმალური სქემის შემუშავება; საინოვაციო პოლიტიკის განხორციელების ხელშეწყობა. საგანმანათლებლო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება საქართველოს განათლების სისტემაში საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით სასკოლო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და სწავლების პროცესში თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა; თანამედროვე უნარ-ჩვევების დაუფლებისა და საგანმანათლებლო პროგრამების უკეთ დაძლევის მიზნით საჯარო სკოლების პირველკლასელი მოსწავლეების უზრუნველყოფა პერსონალური კომპიუტერებით („ნეთბუქებით“), ხოლო წარჩინებული ახალგაზრდების დაჯილდოება კომპიუტერული ტექნიკით; 63 ოთხ წლიან პერიოდში ყველა საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია, ასევე 150 ახალი საჯარო სკოლის აშენება და 300 მომავლის კლასის გახსნა; საჯარო სკოლებში ინფორმაციული-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ინფრასტრუქტურის განვითარება თანამედროვე სასწავლო გარემოს შესაქმნელად; სამინისტროს სისტემაში შემავალი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების მშენებლობა რეაბილიტაცია, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, ინვენტარითა და ტექნიკით მომარაგება. ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს ზოგადი განათლების ხარისხის განვითარების მიზნით საქართველოს რეგიონებში საჯარო სკოლის ინფრასტრუქტურის და სასწავლო გარემოს გაუმჯობესება; სკოლის მასწავლებლებისა და ადმინისტრაციის წარმომადგენლების ტრენინგების და საკლასო, ეროვნული და საერთაშორისო შეფასებების განხორციელება; ადგილობრივი ეკონომიკისათვის რელევანტური, ბაზრის მოთხოვნების შესაფერისი, პროფესიული განათლების ხელშეწყობა; მაღალი ხარისხის საერთაშორისო სტანდარტის უმაღლესი განათლების პროგრამების განხორციელება მეცნიერების, ტექნოლოგიების, საინჟინრო და მათემატიკის დარგში (STEM). საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა რეგიონული განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება; დეცენტრალიზაციისა და თვითმმართველობის განსახორციელებელი ღონისძიებების კოორდინაცია; განვითარების სტრატეგიის ფარგლებში საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების ქსელის განვითარების, დაპროექტებისა და სამეცნიერო-ტექნიკური პროგრესის საკითხებში ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება; განსაკუთრებული მნიშვნელობის განხორციელების მონიტორინგი; მქონე სახელმწიფოებრივი საქართველოს მოსახლეობის წყლით მომარაგების ღონისძიებათა განხორციელების უზრუნველყოფა; ინფრასტრუქტურული სისტემების დანერგვისა და პროექტების ხელშეწყობის საქართველოს მოქალაქეთა სამხედრო აღრიცხვის, სამხედრო სამსახურისთვის მომზადებისა და გაწვევის კოორდინაცია. საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები 64 გეოგრაფიული მდებარეობიდან და სატვირთო გადაზიდვების ავტოტრანსპორტზე დატვირთვიდან გამომდინარე, არსებული გზების რეკონსტრუქციის, საგზაო ინფრასტრუქტურის განახლებამოდერნიზების და ზოგ შემთხვევაში უსაფრთხო, ცენტრალური ქალაქების გვერდის ავლით, ახალი საგზაო მონაკვეთების მშენებლობის განხორციელება. რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებში სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული პროექტების განმხორციელება და მათთან დაკავშირებული სხვადასხვა მომსახურებების შესყიდვა, ასევე სახელმწიფო მნიშვნელობის (ადმინისტრაციული, სტრატეგიული, სამხედრო, პოლიციური და სხვა დანიშნულების) ობიექტების სამშენებლო სარემონტო სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელება. ქვეყანაში ტურიზმის განხორციელება; განვითარების მიზნით სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების დონორების მიერ დაფინანსებული პროექტების მოსამზადებლად პროეტებისათვის ღონისძიებების გატარება, საპროექტო დოკუმენტაციების მომზადება და ანალიზი; საჭირო საქართველოს ტერიტორიაზე (გარდა ქალაქ თბილისისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისა) არასახიფათო ნარჩენების ნაგავსაყრელების მოწყობა, ოპერირება, დახურვა, დახურვის შემდგომი მოვლა, აგრეთვე ნარჩენების გადამტვირთი სადგურების მოწყობა და ოპერირება. ასევე, ნარჩენების გადამტვირთი სადგურებიდან ნარჩენების შემდგომი ტრანსპორტირება არასახიფათო ნაგავსაყრელზე განთავსების მიზნით. წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია საქართველოს რეგიონებში მცხოვრები მოსახლეობის და ორგანიზაციების ეკოლოგიურად სუფთა, გაფილტრული, ზედაპირული გრუნტის წყლების მოხვედრისგან დაცული სასმელი წყლის 24 საათიანი მიწოდების რეჟიმით უზრუნველყოფა; საქართველოს დიდ ქალაქებსა და სოფლებში წყალმომარაგების და საკანალიზაციო სისტემების აღდგენარეაბილიტაცია; მუნიციპალიტეტებში წყალსადენის სათავე ნაგებობების მოწყობა და ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია; ტურისტულ-დასასვენებელ ცენტრებში წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურული განხორციელება, რაც ხელს შეუწყობს საქართველოში ტურიზმის სექტორის განვითარებას. პროექტების საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ეკონომიკური და სექტორული (ტრანსპორტი,მშენებლობა) პოლიტიკა და მისი განხორციელების კოორდინაცია ქვეყნის მდგრადი ეკონომიკური განვითარებისა და ზრდის მაღალი ტემპების უზრუნველმყოფი ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება; 65 ქვეყნის ეკონომიკური განვითარებისათვის საინვესტიციო კვალიფიციური სექტორული კვლევების განხორციელება; კლიმატის პოპულარიზაცია და მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა, რომელიც უზრუნველყოფს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების რაციონალურ გამოყენებას ახლანდელი და მომავალი თაობების ინტერესების გათვალისწინებით; საგარეო სავაჭრო ბრუნვის სტრუქტურული გაუმჯობესება და ორმხრივი, რეგიონალური და მრავალმხრივი სავაჭრო ურთიერთობების, პრეფერენციული და თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმების განვითარება; საქართველოში წარმოებული პროდუქტისა და მომსახურების კონკურენტუნარიანობის გაზრდის მიზნით ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების ეფექტიანი გამოყენების ხელშეწყობა; ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობისათვის საერთაშორისო სატრანსპორტო სისტემებში ინტეგრაციის პროცესის ხელშეწყობა და სატრანზიტო პოტენციალის განვითარებისა და მისი სრულად რეალიზების მიზნით, საქართველოს სატრანსპორტო პოლიტიკისა და სტრატეგიის განმსაზღვრელი დოკუმენტის შემუშავება, საავტომობილო მიმოსვლის განვითარება, რეგიონალური მნიშვნელობის ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება, სამოქალაქო ავიაციის შემდგომი განვითარება ფრენების უსაფრთხოებისა და საავიაციო უშიშროების დონის ამაღლების გზით; სამშენებლო სექტორის შემდგომი განვითარება მშენებლობის ხარისხის გაუმჯობესების, ინვესტიციების მოზიდვის, სამშენებლო სფეროში დასაქმებულთა რაოდენობის გაზრდისა და მოსახლეობის ადგილებზე შენარჩუნების მიზნით; სახელმწიფო ქონების ინვენტარიზაცია და მონაცემთა ერთიანი სისტემების შექმნა, ასევე მათი მართვაგანკარგვა, მოვლა-შენახვა და ეტაპობრივი პრივატიზება ეკონომიკურ აქტივობაში სრულყოფილად ჩართვის მიზნით; სახელმწიფო საწარმოების ოპტიმიზაცია და თანამედროვე მენეჯმენტის პრინციპების დანერგვა საქმიანობის ეფექტურად წარმართვისა და საწარმოთა მომგებიანობის გაზრდის მიზნით; საწარმოების პროდუქტიულობის გაზრდისა და მათი კონკურენტუნარიანობის ამაღლების მიზნით მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა, რომელიც ითვალისწინებს: დამწყები, არსებული მცირე და საშუალო საწარმოებისათვის ტექნიკური დახმარების გაწევას, კომპანიებისათვის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის გამარტივებას, ექსპორტის განვითარების ხელშეწყობასა და საქართველოს სექსპორტო პოტენციალის პოპულარიზაციას საერთაშორისო მედია საშუალებების მეშვეობით; ტელეკომუნიკაციების საერთაშორისო კავშირის (ITU) და ევროკავშირის მოთხოვნების შესაბამისად, საქართველოში ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის პროცესთან დაკავშირებული ღონისძიებების განხორციელების უზრუნველყოფა; ქვეყანაში ინოვაციური ეკოსისტემის ჩამოყალიბების მიზნით ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ხელშეწყობა; ელექტრონული კომუნიკაციების, საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და საფოსტო კავშირის შემდგომი განვითარების ხელშეწყობა (კრიტიკული ინფრასტრუქტურის ობიექტების კავშირგაბმულობის მდგრადი და დაცული საშუალებებით უზრუნველყოფა, ელექტრონული კომუნიკაციების ქსელების მართვისა და ელექტრონული კომერციის სისტემების შექმნა, ინფოკომუნიკაციების სფეროს განვითარება და საქართველოს საფოსტო კავშირის სფეროს რეფორმა); 66 საპენსიო სისტემის რეფორმის ფარგლებში დაგროვებით საპენსიო სისტემაზე გადასვლასთან დაკავშირებული ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის საკანონმდებლო ბაზის შექმნა, დაგროვებითი საპენსიო სისტემის შესახებ საზოგადოების ინფორმირება, საგანმანათლებლო კამპანიის განხორციელება და სხვა. ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირების დახვეწა, საქართველოს კანონმდებლობის ევროპულ კანონმდებლობასთან დაახლოება DCFTA-ით გათვალისწინებული პერიოდის შესაბამისად (ევროპული ახალი და გლობალური მიდგომის 16 დირექტივასთან დაახლოება და ასევე, მათი იმპლემენტაცია); საქართველოში სამრეწველო პროდუქტების ბაზარზე ზედამხედველობის სისტემის შექმნის მიზნით, ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს ინსტიტუციური განვითარების გეგმის შემუშავება; ტექნიკური რეგლამენტების შესაბამისად კანონქვემდებარე ნორმატიული ბაზის შემუშავება და ასევე, სააგენტოს თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება; სსიპ - ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს მიერ კომპეტენციის ფარგლებში, შესაბამისი ტექნიკური რეგლამენტებით განსაზღვრულ სამრეწველო პროდუქტებზე, ზედამხედველობის პროაქტიულ (გეგმიური) სისტემასთან ერთად რეაქტიული (ინსპექტირება რისკის შესახებ მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე) სისტემის დანერგვა; განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობისა და სამრეწველო დანიშნულების ფეთქებადი მასალების გამოყენებაზე ნებართვების გაცემის ელექტრონული (ონლაინ) სისტემის დანერგვა; სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს განვითარება ქართული პროდუქციის უცხოურ ბაზარზე შეღწევისა და კონკურენტუნარიანობის ამაღლების მიზნით, სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროების შემდგომი განვითარება საერთაშორისო და ევროპის საუკეთესო პრაქტიკის შესაბამისად; მიღწეული საერთაშორისო აღიარების შენარჩუნება/გაფართოება და აღიარების მიღწევა გაზომვების ახალ მიმართულებებში; საქართველოს სახელმწიფო ეტალონების შენახვისათვის მეტროლოგიური ლაბორატორიების თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად მოწყობა, ეტალონური ბაზის განახლება-მოდერნიზება CIB (Comprehensive Institutional Building) პროგრამის ფარგლებში და ეტალონების მიკვლევადობის უზრუნველყოფა; საქართველოს სტანდარტად მიღებული საერთაშორისო და ევროპული სტანდარტების რაოდენობის ზრდა და სტანდარტების ხელმისაწვდომობის გაზრდისათვის მომსახურების ელექტრონული საშუალებების დანერგვა; სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროში პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება, ასევე სააგენტოს თანამშრომელთა უნარების გაძლიერება საზოგადოებასთან ურთიერთობის, მარკეტინგისა და კომუნიკაციის სფეროებში. 67 აკრედიტაციის პროცესის მართვა და განვითარება უცხოურ ბაზრებზე ტექნიკური ბარიერების დაძლევისა და ქვეყანაში წარმოებული პროდუქციის კონკურენტუნარიანობის გაზრდის მიზნით, აკრედიტაციის სისტემის დახვეწა და მისი ჰარმონიზაცია აკრედიტაციის საერთაშორისო ორგანიზაციების მოთხოვნებთან; სსიპ − აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო − აკრედიტაციის ცენტრის აკრედიტაციის რეგიონულ და საერთაშორისო ორგანიზაციების (EA (European Cooperation for Accreditation), ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation), IAF (International Accreditation Forum)) საქმიანობაში მიზანმიმართული თანამშრომლობის გაგრძელება და აქტიურად მონაწილეობა EA-ს ტექნიკური კომიტეტებისა და გენერალურ ასამბლეას მუშაობაში, ცენტრის საქმიანობის საერთაშორისო მოთხოვნებთან სწრაფი დაახლოვება აკრედიტაციის შედეგების თანმიმდევრული საერთაშორისო აღიარების საფუძვლების შექმნის მიზნით; საქართველოს ეკონომიკის მოთხოვნების შესაბამისად, შესაბამისობის შემფასებელ პირებისათვის სერვისის შეთავაზება, როგორც კანონმდებლობით რეგულირებულ, ასევე ნებაყოფლობით სფეროებში; რეგიონალური მასშტაბით აკრედიტაციის ფორუმის ჩატარება; შესაბამისობის შეფასების ბაზარზე აკრედიტაციის ახალი მიმართულებების შეთავაზება; საერთაშორისო ისო/იეკ 17043-სტანდარტის შესაბამისად საკვალიფიკაციო გამოცდების ჩამტარებელი პირების აკრედიტაციის სქემის შემუშავება. ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა ტურისტული ინდუსტრიის განვითარების ხელშეწყობა და ტურისტული პროდუქტის დივერსიფიკაცია; შიდა და საერთაშორისო ბაზრებზე ქვეყნის ტურისტული პოტენციალის პოპულარიზაციის მიზნით სხვადასხვა საერთაშორისო სპორტული, კულტურული, მარკეტინგული და სხვა ღონისძიებების გარკვეული სარეკლამო აქტივობების დაგეგმვა და განხორციელება, რომელიც ხელს შეუწყობს ქვეყნის რეკლამირებას არა მარტო ერთ კონკრეტულ ქვეყნაში, არამედ იმ ქვეყნების მოსახლეობაშიც, საიდანაც წარმოდგენილები იქნებიან ღონისძიებებზე; საქართველოს ტურისტული პოტენციალის, არსებული ტურისტული პროდუქტების შესახებ ფართო მასებისათვის ინფორმაციის მიწოდების მიზნით სარეკლამო მასალების მომზადება (ბეჭდვითი, აუდიო და ვიდეო პროდუქცია, სასაჩუქრე აქსესუარები); შიდა და საერთაშორისო ტურისტისათვის საქართველოს შესახებ ინფორმაციის სწრაფად და ეფექტურად მიწოდების მიზნით ბიზნეს -სივრცეში საძიებო სისტემის დახვეწა და პრიორიტეტულ ბაზრებზე ვებმარკეტინგის კამპანიის ჩატარება; სხვადასხვა ქვეყნების წამყვანი მასმედიის საშუალებებისა და მსხვილი ტურ-ოპერატორებისათვის პრეს და გაცნობითი ტურების ორგანიზება საქართველოს რეგიონებში; საქართველოს, როგორც ტურისტული ქვეყნის, პოზიციონირებისა და ტურისტული ნაკადის გაზრდის მიზნით საერთაშორისო გამოფენა-ბაზრობებში მონაწილეობის მიღება, ასევე საქართველოს დღეების ორგანიზება ქვეყნისათვის პრიორიტეტულ ბაზრებზე (ქვეყნის ტურისტული სტენდი, სამზარეულოსა და ღვინის პოპულარიზაციის მიზნით ქართული კერძებისა და ღვინის დაგემოვნება, კულტურის წარმოჩენის მიზნით ცნობილი შემსრულებლების მონაწილეობით ღონისძიებების გამართვა); 68 ტურისტული ინფრასტრუქტურის ახალი ერთეულების შექმნა და არსებულების საინფორმაციო-საინტერპრეტაციო დაფების დამზადება და რეგიონებში განთავსება; განახლება, საქართველოს ტურისტული პოტენციალის სრული შესწავლა და ინვენტარიზაცია, სტატისტიკური კვლევების ჩატარება და საერთაშორისო ბაზრების შესწავლა შესაბამისი მარკეტინგული კამპანიების დასაგეგმად, მსოფლიოში ტურიზმის სფეროში არსებული სტანდარტების დანერგვა და უცხოურ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ურთიერთთანამშრომლობის გაღრმავება. საქართველოს მიერ საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების ფარგლებში საქართველოს აეროპორტებში "გათავისუფლებული ფრენების" მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება (მათ შორის, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა) საქართველოს ევროპის ერთიან საჰაერო სივრცეში ინტეგრაციის პროცესის გაღრმავება; საერთაშორისო ანტიტერორისტული საქმიანობის ხელშეწყობა კომპეტენციის ფარგლებში; ფრენების უსაფრთხოებისა და საავიაციო უშიშროების დონის ამაღლება; აშშ-ს სამხედრო ავიაციის საჰაერო ნავიგაციით და პილოტაჟით უზრუნველყოფა; ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების წევრ სახელმწიფოებსა და „პარტნიორობა მშვიდობისათვის“ პროგრამაში მონაწილე სხვა სახელმწიფოებს შორის შეთანხმებით გათვალისწინებული პირობების შესრულების უზრუნველყოფა. სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა საქართველოსა და მისი მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით სამეცნიერო კვლევების განხორციელება; მანქანათმშენებლობის, ტრანსპორტისა და სახალხო მეურნეობის სხვა დარგებისათვის ტექნოლოგიებისა და ორიგინალური კონსტრუქციების დამუშავება; ინოვაციური სამრეწველო ფეთქებადი მასალების ექსპერტიზა და ასევე, მათი გამოცდის მეთოდების სრულყოფის მიზნით სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოების განხორციელება; საქართველოს სამოქალაქო და სამხედრო დანიშნულების ინფრასტრუქტურის შემთხვევითი და ტერორისტული აფეთქებისაგან დაცვის ღონისძიებების შემუშავება; ტურისტული და სამხედრო დანიშნულების მსუბუქი საბაგირო გზების საპროექტო მასალის დამუშავება; პრიორიტეტული სამეცნიერო-კვლევითი, საცდელ-საკონსტრუქტორო და საინოვაციო ტექნოლოგიური სამუშაოების განხორციელება ახალი მასალების, ნაკეთობების, მოწყობილობებისა და რთული ტექნიკური სისტემებისა და კომპლექსების შესაქმნელად; უპილოტო საფრენი აპარატების, სპეციალური დანიშნულების ავტომობილებისა და სამოქალაქო დანიშნულების პროდუქციის შექმნა (ჯავშანჟილეტებისა და ჩაფხუტების წარმოება და მოდერნიზაცია), 69 შავი ზღვის სპეციფიური კლიმატური პირობების მოქმედების არეალში, როგორც ლითონთა და ლითონურ ნაკეთობათა კოროზიულ პრობლემებთან დაკავშირებული სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოების განხორციელება, ასევე არალითონური მასალების გამოცდა სხვადასხვა ხელოვნურად შექმნილ კლიმატურ პირობებში და კვების პროდუქტების შენახვის ხანგრძლივობისა და სხვადასხვა კლიმატური პარამეტრების განსაზღვრა; საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში არსებული ტექნიკის აღდგენა და მოდერნიზაციაში მონაწილეობის მიღება; ვადაგასული, გამოუყენებელი საბრძოლო მასალების, იარაღისა და სამხედრო ტექნიკის დახარისხების, შეფასების, უტილიზაციის, ფეთქებადი ნივთიერებების გადამუშავების, ჰუმანიტარული განაღმვითი საქმიანობის განხორციელების ღონისძიებებში მონაწილეობა; ინოვაციური ტექნოლოგიებისა მასალათმცოდნეობის დარგში; და ახალი მასალების დამუშავება მეტალურგიისა და მიკრო, ნანო და ოპტოელექტრონიკის ნაკეთობების შესაქმნელად სხვადასხვა ნახევარგამტარული მასალების საფუძველზე უნიფიცირებული ბაზური ტექნოლოგიის დამუშავება; ოპტიკური და ოპტოელექტრონული ხელსაწყოების შესწავლა, შექმნა და მოდერნიზაცია; ჰელიოენერგეტიკის განვითარების ხელშეწყობა; თანამედროვე მაღალტექნოლოგიური ნანოსითხეების შესწავლა, დამუშავება და შექმნა. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო სახელმწიფო ფინანსების მართვა სახელმწიფო პრიორიტეტების დაფინანსება, ქვეყნის მაკროეკონომიკური სტაბილურობის შენარჩუნება და საშუალოვადიან პერიოდში საბიუჯეტო დეფიციტის დაბალი მაჩვენებლის შენარჩუნება; მაკროეკონომიკური ანალიზის და პროგნოზირების გაუმჯობესება, მეთოდოლოგიის დახვეწა და მისი არეალის გაფართოება, გრძელვადიანი პროგნოზირების გაუმჯობესება, მაკროეკონომიკური განვითარების სცენარების მოდელირების სრულყოფა, ფისკალური რისკების მართვის და შეფასების სისტემის ჩამოყალიბება. დონორ ორგანიზაციებთან და საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან მოლაპარაკებების გაგრძელება, რათა შესაძლებელი იყოს სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების დასაფინანსებლად დამატებითი რესურსების მოზიდვა ქვეყნისთვის მაქსიმალურად ხელსაყრელი პირობებით; დამატებითი საინვესტიციო რესურსების მოზიდვის პარალელურად სახელმწიფო საგარეო ვალის კონტროლის გაგრძელება, რათა მან შეინარჩუნოს ხელსაყრელი ფინანსური პარამეტრები, რომლებიც უზრუნველყოფენ მის მდგრადობას როგორც საშუალოვადიან, ასევე გრძელვადიან პერიოდშიც; შემუშავდება სახელმწიფო ვალის მართვის სტრატეგიის დოკუმენტი, დაიხვეწება სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონმდებლობა, გაძლიერდება ვალის მართვის ანალიტიკური ნაწილი. შეიქმნება შესაბამისი სისტემა პირობითი ვალდებულებების აღრიცხვის და მართვისათვის. 70 საქართველოს ეროვნულ ბანკთან კონსულტაციების გათვალისწინებით გაგრძელდება სხვადასხვა ვადის მქონე სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების გამოშვება, რაც ხელს შეუწყობს ფასიანი ქაღალდების ბაზრის განვითარებას; საკანონმდებლო ბაზის გაუმჯობესება და საგადასახადო კოდექსის სრულყოფა, რაც გულისხმობს საგადასახადო ტვირთის თანაბარ განაწილებას გადასახადის გადამხდელებს შორის, მეწარმეთა მოთხოვნებისა და საჭიროებების მაქსიმალურად გათვალისწინებას და გონივრული საგადასახადო განაკვეთების შემუშავებას, საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესებას და სამეწარმეო სტიმულის ამაღლებას; საგადასახადო პოლიტიკის სრულყოფა, რაც გულისხმობს ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების მიზნით ხელშეკრულებების არეალის გაზრდას, შემოსავლებსა და კაპიტალზე ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილებისა და გადასახადების გადაუხდელობის აღკვეთის შესახებ შეთანხმების გაფორმების მიზნით პრიორიტეტების განსაზღვრას და შეთანხმებების ინიცირებას ან არსებულ შეთანხმებებში ცვლილებების და დამატებების შეტანას იმ ქვეყნებთან, რომლებთანაც საქართველოს გააჩნია ეკონომიკური და საინვესტიციო ინტერესები; საგადასახადო საკითხებში ინფორმაციის გაცვლის შესახებ შეთანხმებების ინიცირება და მათი გაფორმების არეალის გაფართოება; საბაჟო კანონმდებლობის სფეროში არსებული კანონდარღვევების აღკვეთის მიზნით, საბაჟო სფეროში ადმინისტრაციული ურთიერთდახმარების შესახებ შეთანხმების გაფორმება იმ სახელმწიფოებთან, რომლებთანაც საქართველოს გააჩნია მჭიდრო ეკონომიკური და სავაჭრო ინტერესები; გამჭვირვალობისა და საგადასახადო საკითხებში ინფორმაციის გაცვლის გლობალური ფორუმის ფარგლებში საგადასახადო საკითხებში ინფორმაციის გაცვლის საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვა; საბიუჯეტო სისტემის ლიკვიდურობის უზრუნველყოფის მიზნით სახელმწიფო ხაზინის ანგარიშებზე ფულადი სახსრების მოძრაობის პროგნოზების შედგენა და მართვა; სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების და გადასახდელების ზუსტი და ოპერატიული აღრიცხვა, სახელმწიფო ბიუჯეტის ოპერატიული, ყოველთვიური, ყოველკვარტალური და წლიური ანგარიშების მომზადება, ბიუჯეტის ანგარიშგების ფორმების დახვეწა; რეფორმების გაგრძელება საბიუჯეტო პროცესის, ბიუჯეტის დაგეგმვისა და აღსრულების შემდგომი განვითარების მიზნით; შედეგზე ორიენტირებული დაგეგვის გაუმჯობესება და პროგრამული ფორმატის ბიუჯეტის აღსრულებისა და შესრულების ანგარიშგების სრულყოფა, როგორც სახელმწიფო, ისე ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობების საბიუჯეტო პროცესში; ადგილობრივი თვითმმართველობის ერთეულებისა და საჯარო სამართლის იურიდიული პირების ანგარიშების სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშის სისტემაში მოქცევა, რაც გააუმჯობესებს სახელმწიფო ფინანსების ხარჯვის ეფექტურობასა და აღრიცხვიანობას; საჯარო ფინანსების კონსოლიდირებული მართვის გაუმჯობესება, მათ შორის საჯარო სამართლის იურიდიული პირების ანგარიშების ანალიზის გათვალისწინებით; 71 საჯარო სექტორში ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების საერთო მეთოდოლოგიის შემუშავების გაგრძელება და საჯარო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების ეტაპობრივი დანერგვა; ბიუჯეტის დაგეგმვისა და შესრულების ელექტრონული პროგრამის გაუმჯობესება, სახელმწიფო ფინანსების მართვის ინტეგრირებული საინფორმაციო სისტემის შემუშავება და დანერგვა; პოლიტიკის ანალიზისა და სტრატეგიული დოკუმენტების შექმნის ერთიანი სტანდარტის და მეთოდოლოგიის შემუშავება, რეგულირებაზე ზემოქმედების შეფასების სისტემის საერთაშორისო პრაქტიკის შესწავლა და მისი ანალიზის საფუძველზე საქართველოში მისი დანერგვა. გაგრძელდება მუშაობა შიდა კონტროლის სისტემის და შიდა აუდიტის სრულყოფილად ჩამოყალიბების მიმართულებით, მომზადდება შიდა კონტროლის სისტემის განვითარების სტრატეგიული ხედვის დოკუმენტი, გაძლიერდება ჰარმონიზაციის ცენტრი და შეიქმნება შიდა აუდიტის შესაბამისი მეთოდოლოგია, მოხდება შესაბამისი ღონისძიებების გატარება შიდა კონტროლის შესახებ ცნობიერების ამაღლებისათვის, როგორც მაღალი რგოლის მენეჯერების, ისე დაწესებულების ხელმძღვანელებისათვის. შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფის და პროცედურების დახვეწის გაგრძელება, გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესების მიზნით ელექტრონული მომსახურების განვითარება; საგადასახადო ადმინისტრირების შემდგომი გამარტივება, მათ შორის სრულყოფილი კონტროლის პროცედურების დანერგვის მიზნით საბაჟო გამშვები პუნქტების პროცედურული სახელმძღვანელოების შემუშავება, ტვირთის გაფორმების დროისა და ხარჯების შემცირების მიზნით დეკლარირების პროცედურების გამარტივება და აქციზური მარკების მოძრაობისა და აღრიცხვის ახალი საინფორმაციო სისტემის შექმნა; მომსახურების გაუმჯობესების მიზნით საგადასახადო და საბაჟო კუთხით მომუშავე თანამშრომელთა გადამზადება და კვალიფიკაციის ამაღლება, ინფრასტრუქტურის განახლება; საგადასახადო საკითხებთან დაკავშირებული საინფორმაციო ბუკლეტების და ბროშურების სისტემატურად გამოცემა, საგადასახადო პოლიტიკაში დაგეგმილი რეფორმების შესახებ საზოგადოებისა და გადამხდელთა სისტემატური ინფორმირება და საჯაროობის ამაღლება; საგადასახადო დავების მექანიზმების დახვეწა და მედიაციის საბჭოს ფუნქციონირების გაუმჯობესება; საგადასახადო დავალიანებების გადახდევინების უზრუნველყოფის ღონისძიებების კანონმდებლობის შესაბამისად განხორციელება და ხარვეზების აღმოფხვრა. ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია საფინანსო და ეკონომიკურ სფეროში დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა, ქვეყანაში ჯანსაღი კონკურენტუნარიანი გარემოს ხარისხის ამაღლება, კანონიერი სამეწარმეო საქმიანობის დაცვა და სამსახურში მწყობრი სისტემის ჩამოყალიბება; 72 საქართველოსა და საზღვარგარეთის ქვეყნებში პერსონალის შერჩევის კრიტერიუმებისა და პროცედურების კუთხით დაგროვილი გამოცდილების შესწავლა; საქრათველოს ეკონომიკურ საზღვრებზე კონტროლის გამკაცრება გადასახადების თავის არიდების ფაქტების აღკვეთის მიზნით, ასევე პრევენციული ღონისძიებების გატარება შემდგომში დანაშაულის ჩადენის თავის არიდების მიზნით. ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური უზრუნველყოფა ფინანსთა სამინისტროს ეფექტიანი ფუნქციონირებისთვის საჭირო საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურის შექმნა, განვითარება, მომსახურება, მდგრადობისა და საიმედოობის უზრუნველყოფა; საჯარო ფინანსების მართვის სისტემის შემდგომი განვითარება და საბიუჯეტო სისტემაში დაგეგმილი ცვლილებების IT მხარდაჭერა, მათ შორის ბიუჯეტის მართვის ელექტრონული სისტემის (eBudget) და სახელმწიფო ხაზინის ელექტრონული მომსახურების სისტემის (eTreasury) მოდულების განახლებით, რაც დაკავშირებულია ყველა დონის ბიუჯეტისა და სსიპების ფინანსების მართვის ხაზინის ერთიან სისტემაში მოქცევასთან. ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაციული და ანალიტიკური მხარდაჭერა; ფინანსთა სამინისტროსთვის მნიშვნელოვანი IT პროდუქტების, ელექტრონული სერვისებისა და მომსახურების კვლევა და ანალიზი; პროგრამული უზრუნველყოფის ახალი სისტემების შექმნა, დანერგვა და მომსახურება; ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაციული და კიბერ უსაფრთხოების ხელშეწყობა; ფინანსთა სამინისტროს, სხვა სახელმწიფო უწყებებისა და ორგანიზაციების ვებ-გვერდების შექმნა; ელექტრონული მთავრობის კომპონენტების განვითარება და შესაბამისი სახელმწიფო სერვისების მიწოდება; ელექტრონული მმართველობის კომპონენტების განვითარება და შესაბამისი მუნიციპალური სერვისების მიწოდება; ფინანსთა სამინისტროს საინფორმაციო სისტემების ქვეყნის საინფორმაციო-საკომუნიკაციო სივრცეში ინტეგრაცია. საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში პროფესიული განვითარების სისტემის ჩამოყალიბება, სისტემის მასშტაბით ჩატარებული ტრენინგის საჭიროებათა ანალიზის მოთხოვნების შესაბამისი სასწავლო პროექტების განხორციელება, თანამდებობრივი ტრენინგების სისტემის დანერგვა და კარიერის განვითარებაზე მიმართული სასწავლო პროგრამებისა და სხვა სახის პროექტების განხორციელება; 73 სისტემაში პროფესიული ცოდნის დონის ამაღლების მიზნით მსოფლიოს წამყვან სასწავლო დაწესებულებებთან ერთად სასერთიფიკაციო და ტრენინგ-პროგრამების შემუშავება-განხორციელება, მათ შორის ნიდერლანდების ფინანსთა სამინისტროსთან გაფორმებული ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმისა და საჯარო სამსახურების დაძმობილების (TWINNING) პროგრამის ფარგლებში; სამინისტროს სისტემაში სტაჟიორების პროგრამების განვითარება და ახალი კადრების დასაქმების აქტიური მექანიზმის ჩამოყალიბება; სახელმწიფოს მიერ კერძო სექტორის განვითარებისაკენ, ასევე სახელმწიფო სერვისების გაუმჯობესებისაკენ მიმართული რეფორმების აქტიური მხარდაჭერა სხვადასხვა სახის სასწავლო შემეცნებითი, სემინარული და საკონფერენციო ტიპის პროექტების, კონსულტირების გზით. კერძო ბიზნესის და ფინანსთა სამინისტროს წარმომადგენლებს შორის სამუშაო შეხვედრების მოწყობა/ორგანიზება ფინანსურ სფეროში მიმდინარე რეფორმების გაცნობისა და კონსულტაციების გაწევის, მათ შორის საგადასახადო სფეროში მიმდინარე ცვლილებებისა და სიახლეების გაცნობის მიზნით. საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო ენერგეტიკის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა ენერგეტიკის უსაფრთხოების სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება, სახელმწიფო სტრატეგიისა და სახელმწიფო პროგრამების შესრულების მონიტორინგი და მათი განხორციელების კოორდინაცია. საქართველოს ენერგეტიკის დარგში ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა. ელექტროენერგიის დამატებითი, ალტერნატიული და განახლებადი წყაროების მოძიების, ენერგიის შემცველი წყაროების უპირატესი ათვისებისა და ამ კუთხით დარგის სტაბილური განვითარების უზრუნველსაყოფად სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება. ქვეყნის მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა. არსებული წილობრივი განაწილების ხელშეკრულებების შესრულების მონიტორინგი, მოქმედი ინვესტორების საქმიანობის კოორდინაცია, აღნიშნულის ფარგლებში ნავთობისა და გაზის ოპერაციების მონოტორინგი, კომპანიების ყოველწლიური სამუშაო გეგმების და ბიუჯეტების განხილვა, შეთანხმება და შესრულების მონიტორინგი. ინვესტორებისაგან ყველა სახის ტექნიკური ინფორმაციის მიღება, დამუშავება, სისტემატიზაცია, ნავთობისა და გაზის ოპერაციების წარმოების საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობის დადგენა, ნავთობისა და გაზის ოპერაციების, ნავთობის გადამუშავების, გაზის დამუშავების და 74 ნავთობგაზპროდუქტების ტრანსპორტირების საქმიანობის ერთიანი მარეგულირებელი საფუძვლების შექმნა. ნავთობისა და გაზის რესურსების ათვისების და ნავთობის გადამუშავების სფეროში ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა. შავი ზღვის შელფის საქართველოს ნაწილზე ნახშირწყალბადების რესურსების ათვისების მიზნით პოტენციური ინვესტორების მოძიება. საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში (იმერეთის, კახეთის, შიდა და ქვემო ქართლის, სამეგრელოს, რაჭის, გურიისა და სამცხე-ჯავახეთის) გაზის გარეშე არსებული სოფლების (დაახლოებით 113 სოფელი) გაზიფიცირება. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების მუდმივად მცხოვრები მოსახლეობის მიერ მოხმარებული ბუნებრივი აირის საფასურის ანაზღაურება შესაბამის პერიოდებში პროგრამით განსაზღვრული ბენეფიციარებისათვის. ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია სახელმწიფო ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის განვითარება, რომელიც მოიცავს სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჰესების (ენგურჰესი და ვარდნილჰესების კასკადი) რეაბილიტაციას. კერძოდ: ვარდნილჰესების კასკადის რეაბილიტაცია. სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება ქვეყანაში არსებული მაღალი და საშუალო ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობა რეაბილიტაცია, მეზობელ ქვეყნებთან არსებული ელექტროგადამცემი ხაზების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა. სისტემის მოძველებული ქვესადგურების თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვა და სხვადასხვა სიმძლავრის ახალი ქვესადგურების მშენებლობა. თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის განვითარებისათვის შესაბამისი ელექტროგადამცემი ქსელის მოწყობა. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა ქვეყნის პოლიტიკური, სოციალურ-ეკონომიკური და დემოგრაფიული მდგომარეობის გათვალისწინებით დევნილთა, ლტოლვილთა, ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა, თავშესაფრის მაძიებელთა, რეპატრიანტთა მიგრაციული ნაკადების რეგულირება, მათი დროებითი ან მუდმივი განსახლების 75 ორგანიზება, ადაპტაციისათვის და საზოგადოებაში ინტეგრაციისათვის საჭირო პირობების შექმნა და სოციალური დაცვა; დევნილი მოსახლეობის თვითკმარობის გაზრდა, სახელმწიფოზე მათი დამოკიდებულების შემცირებააღმოფხვრა და უკიდურესად გაჭირვებული, დაუცველი დევნილების ერთიან სოციალურ პროგრამებში ინტეგრირება საერთო კრიტერიუმების საფუძველზე; რეპატრიანტის სტატუსის მაძიებელთა აპლიკაციების სისტემატიზაცია, ანალიზი და განხილვა შესაბამისი გადაწყვეტილების მისაღებად; არალეგარული მიგრაციის პრევენცია, დროებითი ლეგალური შრომითი მიგრაციის შესაძლებლობის გაზრდა; რეადმისიის ხელშეკრულების საფუძველზე დაბრუნებულთა რეინტეგრაციის უზრუნველყოფა და შესაბამისი მონაცემთა ბაზის შექმნა; ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უძრავ ქონებაზე საკუთრების უფლების მოთხოვნის მქონე დევნილების გამოკვეთა, აღნიშნული ქონების შემდგომი პრივატიზაციის პროცესის მოსამზადებლად; ეკომიგრანტთა განსახლების ორგანიზება და ახალ საცხოვრებელ ადგილებზე მათი ადაპტაციაინტეგრაციის პროცესის ხელშეწყობა. განსახლების ადგილებში დევნილთა შენახვა და მათი საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა მიმართ სახელმწიფო სტრატეგიის განხორციელების სამოქმედო გეგმის განახლება და მის შესაბამისად, იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების ღონისძიებების განხორციელება, მათთვის საცხოვრებელი ფართის (შეძენა, აშენება, რეაბილიტაცია) კერძო საკუთრებაში გადაცემა; დევნილთა გრძელვადიანი განსახლების მიზნით, თბილისსა და საქართველოს სხვა რეგიონებში მდებარე შენობების სარემონტო-სარეაბილიტაციო მშენებლობასთან სამუშაოებთან დაკავშირებული და ახალი საცხოვრებელი მომსახურების ბინების შესყიდვა; სავალალო მდგომარეობაში მყოფ დევნილთა ჩასახლების ობიექტების შესწავლა და შემდგომში მათი რეაბილიტაცია, ბენეფიციართა რაოდენობის დაზუსტება და ადმინისტრაციული ხარჯების დაფინანსება სათანადო სამართლებრივი აქტის საფუძველზე; იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის ფულადი დახმარების გაწევა, სამინისტროს მიერ დადგენილი წესით; ფართების დაქირავების მიზნით დევნილთა ოჯახების ყოველთვიური სოციალური დახმარებების გაცემა; 76 დევნილთა გრძელვადიანი განსახლების მიზნით, რეაბილიტირებული და ახალაშენებული შენობების ელექტროენერგიის, გარე საკანალიზაციო, ბუნებრივი აირის და წყლის სისტემების მიერთება და მოწყობა, სათანადო სამართლებრივი აქტის საფუძველზე; იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესების მიზნით, დევნილთა საკუთრებაში თანადაფინანსება, არსებულ ობიექტებში სათანადო ჩასატარებელი სამართლებრივი სამუშაოების ღირებულების აქტის საფუძველზე; გრძელვადიანი განსახლებისათვის განსაზღვრულ ობიექტებში (აშენებული, რეაბილიტირებული) დევნილთა გრძელვადიანი განსახლების ღონისძიებების დასრულებამდე, ობიექტების დაცვის მომსახურების შესყიდვა; საქართველოში ინტეგრაციის იძულებით ხელშეწყობა. გადაადგილებული დასაქმების, მოსახლეობის მომსახურების, სოციალური და ეკონომიკური ინფრასტრუქტურისა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება; დევნილთა ჩასახლებებში, განსაკუთრებით სოფლად, სასოფლო-სამეურნეო და სხვა ბიზნეს პროექტების დაფინანსების უზრუნველყოფა შესაბამისი პროექტების საფუძველზე; იძულებით გაადგილებულ პირთა ხელშეწყობა - ტექნიკური დახმარება, ტრეინინგების, სასწავლო ტურებისა და საჭირო ინვენტარით აღჭურვის გზით. საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა კულტურის, კულტურული მემკვიდრეობისა და ხელოვნების სფეროებში ერთიანი პოლიტიკის შემუშავება, დაგეგმვა და მისი განხორციელების კოორდინაცია; ერთიანი სამუზეუმო პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება; სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა; კულტურის სფეროში განსაკუთრებით ნიჭიერ ბავშვთა და ახალგაზრდა შემოქმედთა მხარდაჭერა; სხვადასხვა საინტერესო პროექტების დაფინანსება; საზღვარგარეთ საქართველოს კულტურის ცენტრების შექმნის ხელშეწყობა, კულტურის დღეების, გაცვლითი გასტროლების, კონკურსების, ფესტივალებისა და გამოფენების ორგანიზება; საქართველოს ტერიტორიაზე უცხოური კულტურის კერებისა და ფონდების შექმნა; კულტურულ ღირებულებათა დაცვა, მათი შესწავლა და პოპულარიზაცია. 77 ხელოვნების დარგების განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ ქვეყნის პოპულარიზაციის და მისი პოზიტიური იმიჯის ჩამოყალიბების მიზნით ისეთი ღონისძიებების გატარება, რომლებიც გააღვივებენ ინტერესს საქართველოს მიმართ და დაუმკვიდრებენ მას სათანადო ადგილს ევროპული ცივილიზაციის ისტორიულ და მიმდინარე კონტექსტში; სახელოვნებო ორგანიზაციებში კრეატიული აზროვნების დანერგვა-ხელშეწყობა, ქართული ხელოვნებისა და ლიტერატურის ტრადიციების დაცვა და განვითარება; კლასიკური და თანამედროვე ხელოვნების პოპულარიზაციის მიზნით სხვადასხვა სახელმწიფო პროგრამების შემუშავება და განხორციელება; საერთაშორისო ფორუმებში მონაწილეობის უზრუნველყოფა და ანალოგიურ ღონისძიებათა ქალაქებში საერთაშორისო საქართველოში მოწყობა; ქვეყანაში ხელოვნების პოპულარიზაცია, საქართველოს სხვადასხვა თეატრალური, მუსიკალური, სახვითი, კინო და საბალეტო ხელოვნების, წიგნის ფესტივალების, კონცერტებისა და გამოფენების მოწყობა-ხელშეწყობა; შემოქმედებითი (მათ შორის ფოლკლორული) კოლექტივებისა და ინდივიდუალური შემსრულებლების სხვადასხვა ქვეყნებში გასამართ ფესტივალებში, კონკურსებსა და გამოფენებში მონაწილეობის ხელშეწყობა; რეგიონებში თეატრების ხელშეწყობა, აგრეთვე მათი სადადგმო ხარჯების დაფარვის თანადაფინანსება; კულტურის სფეროს მდგრადობის და ფინანსური გაძლიერების უზრუნველყოფა; კულტურის განვითარების სტრატეგიული გეგმის შემუშავება და მისი განხორციელების გზების დასახვა გადაუდებელი და ახლად წარმოქმნილი პრობლემების სწრაფად გადაჭრა; სამეზობლო პოლიტიკის შემუშავება, ერთობლივი ღონისძიებების ჩატარება; განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოებული ბავშვებისა და ახალგაზრდების ხელშეწყობა მათ მიერ შექმნილი პროდუქტების კომერციალიზაციისათვის; საინვესტიციო პროექტების შერჩევა, მომზადება, განხორციელება და მონიტორინგი. სახელოვნებო განათლების სისტემის ხელშეწყობა სახელოვნებო განათლების ღონისძიებების ორიენტირება როგორც საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსადმი დაქვემდებარებული სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობაზე, ისე სახელოვნებო განათლების სისტემის ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერაზე, მათ შორის სასწავლო-შემოქმედებითი კუთხით პერსპექტიულ მოსწავლეთა, სტუდენტთა და საშემსრულებლო სამაგისტრო პროგრამებზე სტუდენტების სწავლის ხელშეწყობაზე, კონკურენტუნარიან გარემოში აღზრდაზე, ნიჭიერ მოსწავლეთა 78 და ახალგაზრდა მეცნიერთა შემოქმედებით მხარდაჭერაზე, საერთაშორისო კონკურსებსა და ფესტივალებში მონაწილეობის მხარდაჭერაზე, საბიბლიოთეკო ფონდებისა და კოლექციების დაცვა, შევსება-გამდიდრებაზე და სხვა. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა მატერიალური და არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის, კულტურის უძრავი და მოძრავი ძეგლების კულტურულ ღირებულებათა აღრიცხვა; საქართველოს მუზეუმებისა და მუზეუმ-ნაკრძალების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება, ტექნიკური ხელშეწყობა და სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა, დაცვა და პოპულარიზაცია. ინფრასტრუქტურის განვითარება, სარეაბილიტაციო-სარესტავრაციო ღონისძიებების განხორციელება; სამუზეუმო კოლექციების დიაგნოსტიკა, ექსპონატთა რესტავრაცია, აღრიცხვა, ინვენტარიზაცია და პასპორტიზაცია; UNESCO-ს ვალდებულებების შესრულება, ქვეყნის ფარგლებს გარეთ არსებულ საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა მონიტორინგი, შესწავლა, შესაბამის სახელმწიფოებთან ერთად ერთობლივი ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება. საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო გარემოს დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება, რეგულირება და მართვა გარემოს დაცვისა და მოსახლეობის ეკოლოგიური უსაფრთხოების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება, საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფა; ნარჩენების, ქიმიური ნივთიერებების, წყლის, ატმოსფერული ჰაერის, ბიომრავალფეროვნების სახელმწიფო მართვა, მიწის დეგრადაციასთან ბრძოლის ღონისძიებების დაგეგმვა; გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის გაცემის შესახებ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში დაგეგმილი საქმიანობების შესწავლა (პოტენციური ეკოლოგიური საშიშროების რისკის შეფასება) და გარემოსდაცვით მოთხოვნათა და გარემოს დაცვის ნორმათა გათვალისწინებით დასაბუთებული საექსპერტო დასკვნების მომზადება; ბიომრავალფეროვნების მუდმივი მონიტორინგის ფარგლებში განხორციელებული ცხოველთა, მათ შორის საქართველოს წითელ ნუსხაში შეტანილი სახეობების აღრიცხვა და მდგომარეობის შეფასება; საინფორმაციო კამპანიებისა და ღონისძიებების ჩატარება, სახელმწიფო, არასამთავრობო, ბიზნეს და საერთაშორისო სექტორთან თანამშრომლობის გაძლიერება; დაინტერესებული მხარეებისთვის სხვადასხვა საინფორმაციო საშუალების მეშვეობით ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; 79 გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა გარემოსდაცვითი სახელმწიფო კონტროლის განხორციელება; გარემოსდაცვითი სახელმწიფო კონტროლის საშუალოვადიანი სტრატეგიის და განსახორციელებელ მოქმედებათა გეგმა-გრაფიკის შემუშავება/განხორციელება; რეგულირების ობიექტების შემოწმებათა განხორციელება ყოველწლიურად დამტკიცებული წლიური გეგმის შესაბამისად; ბუნებრივი რესურსების უკანონო მოპოვების, გარემოს დაბინძურების ფაქტების გამოვლენისა და აღკვეთის, ასევე ორგანიზაციათა მომართვებზე, მოქალაქეთა საჩივრებზე და შეტყობინებებზე რეაგირების მიზნით არაგეგმიური შემოწმებების განხორციელება; რეგულირების ობიექტების მიერ გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის მოთხოვნათა შესრულების ხელშემწყობი ღონისძიებების (პროგრამების) დანერგვა, მათ შორის, ამ მიზნით ელექტრონული საინფორმაციო სისტემების დანერგვა/განვითარება; გარემოსდაცვითი სახელმწიფო კონტროლის სფეროში თანამშრომელთა უწყვეტი სწავლება და კვალიფიკაციის ამაღლების უზრუნველყოფა; დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა დაცული ტერიტორიების გაფართოება, ბუნებრივი ეკოსისტემების, ლანდშაფტებისა და ცოცხალი ორგანიზმების დაცვა და აღდგენა ეკოლოგიური წონასწორობის შენარჩუნების მიზნით; საქართველოს „წითელ ნუსხაში“ შეტანილ, გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფ გარეულ ცხოველთა და ველურ მცენარეთა გენოფონდის დაცვა ბიოლოგიური მრავალფეროვნების შესანარჩუნებლად; უნიკალური და იშვიათი ორგანული, თუ არაორგანული ბუნებრივი წარმონაქმნების დაცვა მათი შენარჩუნების მიზნით; დაცულ ტერიტორიებზე პათოლოგიური კვლევების ჩატარება, დაზიანებული ფართობების დადგენა და მავნებლებთან ბრძოლის მიზნით შესაბამისი პრეპარატების შეძენა; დაცულ ტერიტორიებისათვის ტურიზმის მდგრადი განვითარების სტრატეგიის შემუშავების საფუძველზე ახალი ტურისტული სერვისების დანერგვა, რომლებიც თანხვედრაში არიან ეკოტურიზმის პრინციპებთან; ბუნებრივ და ისტორიულ-კულტურულ გარემოში რეკრეაციის, ტურიზმისათვის ხელსაყრელი პირობების შექმნა საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვისა და ეკოტურისტული პოტენციალის გაზრდის მიზნით; ტრადიციული სამეურნეო საქმიანობის დაცვის, აღდგენისა და განვითარების ხელშეწყობა თვითმყოფადი ისტორიულ-კულტურული გარემოს აღდგენისათვის და მის შესანარჩუნებლად. 80 სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა ტყის მართვის ქმედითი სისტემის ჩამოყალიბების მიზნით სატყეო სფეროში არსებული საკანონმდებლო და მეთოდოლოგიური ბაზის სრულყოფა; ტყის რესურსების მართვის არსებული ელექტრონული სისტემის შემდგომი განვითარება; სააგენტოს თანამშრომელთა უწყვეტი სწავლება და კვალიფიკაციის ამაღლება; მერქნულ რესურსზე (მ.შ. სათბობი შეშა) მოთხოვნილების დაკმაყოფილების მიზნით ტყეკაფების გამოყოფა; ტყეების მრავალფუნქციური დანიშნულებით გამოყენების მექანიზმების შემუშავება; ტყის მოვლისა და აღდგენის ღონისძიებების განხორციელება; ტყეების ეფექტურად მართვისა და ფიზიკური დაცვის გაუმჯობესების მიზნით სააგენტოს ინსტიტუციონალური გაძლიერებისათვის საჭირო ღონისძიებების განხორციელება; ტყის ფონდის ფუნქიონალური ზონირებისა და ტყის ინვენტარიზაციის ღონისძიებების განხორციელება, ტყის მდგომარეობის შესახებ მონაცემების მიღების, ანალიზისა და სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებების დაგეგმვის ეფექტური სისტემის შექმნა; სახელმწიფო ტყის ფონდის დარეგისტრირებით ტყის ფონდის ტერიტორიების დაზუსტება, რითაც თავიდან იქნება აცილებული ტყის ფონდის ფრაგმენტაცია და ტყის ფართობების შემცირება. სანერგე მეურნეობის სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა მაღალი ხარისხის სარგავი მასალის (ნერგები) გამოყვანა ტყისა და ქარსაფარი ზოლების აღდგენაგანაშენიანებისათვის, მუნიციპალიტეტებისა და ქალაქგამწვანების, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და კერძო მოთხოვნების დაკმაყოფილებისათვის; ტყის ჯიშთა სარგავი მასალის გამოყვანისათვის ტრადიციული მეთოდისა (ღია გრუნტში) და ასევე კონტეინერული მეთოდის (სასათბურე მეურნეობაში) გამოყენება; გამოყვანილი ნერგების სახეობების ზრდა; ელექტრული ქსელების ხაზობრივი ნაგებობებისა და მაგისტრალური მილსადენების დაცვის ზონების უსაფრთხო ფუნქციონირების ფარგლებში საქართველოს „წითელი ნუსხაში“ შეტანილი სახეობების გარემოდან ამოღებით (ჭრით) გარემოსთვის მიყენებული ზიანის შესარბილებლად მათი დაცვა-აღდგენის ხელშეწყობა. გარემოსდაცვით ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობისა და გარემოსდაცვითი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა 81 სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფებისთვის გარემოსდაცვითი ინფორმაციის საჯაროობის უზრუნველყოფა; გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში საზოგადოების მონაწილეობის ხელშეწყობის უზრუნველყოფა სათანადო ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების გზით; გარემოსდაცვითი განათლება მდგრადი განვითარებისთვის - საქართველოს ეროვნული სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის კოორდინაციის უზრუნველყოფა; საზოგადოების გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლების უზრუნველყოფა სხვადასხვა კამპანიების ორგანიზებით; შესაბამისი სპეციალისტების მომზადების, გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების ორგანიზების უზრუნველყოფა; მონაცემების სისტემატიზაციის, მათზე ხელმისაწვდომობის გაზრდისა და გამარტივების მიზნით გარემოსდაცვით მონაცემთა სისტემის შექმნა, გარემოსდაცვითი ინფორმაციის და ანალიტიკური ანგარიშების მომზადებისა და დაინტერესებული საზოგადოებისთვის მიწოდების მოქნილი მექნიზმის უზრუნველყოფა. გარემოს დაცვის სფეროში მონიტორინგი, პროგნოზირება და პრევენცია ჰიდრომეტეოროლოგიურ პარამეტრებზე სტანდარტული და სპეციალიზირებული დაკვირვების სისტემების შეძენა და დანერგვა; შავი ზღვისა და მდინარეთა სანაპიროების დაცვა-რეაბილიტაცია სტიქიური ჰიდრო და მორფოდინამიკური მოვლენებისგან; საშიში გეოლოგიური პროცესების პრევენცია და ჰიდროგეოლოგიური მონიტორინგის განხორციელება; ატმოსფერული ჰაერის მონიტორინგისათვის ავტომატური სადგურების ეტაპობრივი შეძენა; სანაპირო ზონების ინფრასტრუქტურის მდგრადი განვითარების უზრუნველყოფა, სანაპირო ზონებში მიმდინარე მორფოდინამიკურ პროცესებზე უარყოფითი ზეგავლენის თავიდან აცილებისა და რიგ შემთხვევაში აღნიშნული პროცესების გაუმჯობესების გზით; სანაპირო ზონის დაცვა ანთროპოგენული ფაქტორის მავნე ზემოქმედებისგან, სამეურნეო ინფრასტურუქტურის განვითარება და უსაფრთხოების უზრუნველყოფა; ატმოსფერულ ჰაერზე დაკვირვების ავტომატური სადგურების მონაცემების საშუალებით ჰაერის დაბინძურებაზე უწყვეტი დაკვირვება და ქალაქების ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების რეალური სურათის მიღების უზრუნველყოფა; ამინდის პირობების მიმართ განსაკუთრებით მგრძნობიარე დარგების - ავიაციისა და საზღვაო ფლოტის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა ; 82 მიწისქვეშა მტკნარი სასმელი წყლების არსებული მდგომარეობის შეფასება და მომავალში მათი გამოყენების შესაძლებლობების დადგენა; საკომუნიკაციო, ტურისტული და რეკრეაციული ინფრასტრუქტურის შენარჩუნება-განვითარების ხელშეწყობა; შავი ზღვის სანაპიროს განვითარების მოკლე და გრძელვადიანი პროგნოზის შემუშავება და ავარიული სიტუაციების თავიდან ასაცილებლად კონკრეტული პრევენციული ღონისძიებების დაგეგმვა; საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო საგარეო პოლიტიკის განხორციელება საერთაშორისო არენაზე ქვეყნის ინტერესების გატარება, საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტებისა და დასახული ამოცანების შესრულება; საერთაშორისო თანამეგობრობის დახმარებით საქართველოს დეოკუპაციისა და ოკუპანტი სახელმწიფოს მხრიდან საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის პატივისცემის უზრუნველყოფა, ოკუპირებული ტერიტორიების არაღიარების პოლიტიკის განმტკიცება; რუსეთზე საერთაშორისო თანამეგობრობის ზეწოლის გაძლიერების მიზნით შესაბამისი ღონისძიებების გატარება, რათა მან სრულად შეასრულოს 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება; რუსეთის მიერ საქართველოს წინააღმდეგ ძალის გამოუყენებლობის ვალდებულების აღება; ოკუპირებული რეგიონების მიმართ საქართელოს სახელმწიფო სტრატეგიის განხორციელება; ევროკავშირთან საქართველოს პოლიტიკური და ეკონომიკური ინტეგრაციის გაძლიერება; ნატო–ში გაწევრიანების პროცესის ხელშეწყობა; ევროპის ქვეყნებთან თანამშრომლობის გაღრმავება და საქართველოს საგარეო პოლიტიკური მიზნების მიმართ მათი მხარდაჭერის უზრუნველყოფა; აშშ–თან სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტიით გათვალისწინებული პროექტების განხორციელება და მისი როლის გაძლიერება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მხარდაჭერის პროცესში რუსეთთან ურთიერთობების ნორმალიზება; დემოკრატიისა და ეკონომიკური განვითარების ორგანიზაცია სუამ-ის და შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაციის (BSEC) ფორმატში რეგიონული და რეგიონთაშორისი თანამშრომლობის გაძლიერება და კონკრეტული პროექტების განხორციელება; 83 ქართული პროდუქციისთვის ახალი ბაზრების მოპოვება, ქვეყნის ეკონომიკაში ინვესტიციების მოზიდვა, ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა და სტიმულირება; საზღვარგარეთ ქართული კულტურისა და ინტელექტუალური პოტენციალის წარმოჩენის ხელშეწყობა; უცხოეთში მყოფი საქართველოს მოქალაქეების უფლებების დაცვა, მათთვის შეღავათანი პირობების შექმნა და სოციალური უსაფრთხოების დონის ამაღლება. მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელთა და სხვა უწყებებში საერთაშორისო ურთიერთობების სფეროში დასაქმებულ საჯარო მოხელეთა პროფესიული განვითარება და კვალიფიკაციის ამაღლება; სასწავლო ცენტრის სრულყოფა (თანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლება, ახალი პროგრამების შემუშავება და არსებული პროგრამების დახვეწა); მჭიდრო თანამშრომლობის დამყარება მსოფლიოს წამყვან დიპლომატიურ სკოლებთან და აკადემიებთან; საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებისათვის ბიბლიოთეკის გამდიდრება; სასწავლო ცენტრის დამოუკიდებელი ვებ-გვერდის შექმნა. საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სფეროების სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა ფიზიკური აღზრდისა, სპორტისა და ახალგაზრდობის სფეროში ქვეყნის ერთიანი პოლიტიკის შემუშავება, დაგეგმვა და მისი რეალიზების კოორდინაცია; სპორტის განვითარებისათვის სათანადო პირობების შექმნა და ძირითად მიმართულებათა განსაზღვრა; სპორტსმენთა მომზადების ორგანიზაციული და მეთოდური ხელშეწყობა, სპორტის სფეროში კვალიფიკაციის ამაღლების კოორდინაცია, ერთიანი სპორტული კლასიფიკაციის შემუშავება და დამტკიცება, სპორტის სახეობათა, პროფესიული და მოყვარულთა სპორტული კლუბებისა და ორგანიზაციების სტატუსის განსაზღვრა; სპორტულ ასოციაციებთან, კავშირებთან, სპორტულ ფედერაციებსა ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა; და სპორტში აკრძალულ განხორციელება; აღმოფხვრის მასტიმულირებელ საშუალებათა გამოყენების სხვადასხვა სპორტულ ღონისძიებათა 84 ახალგაზრდა მეცნიერთა, სპორტსმენთა და შემოქმედთათვის სახელმწიფო მხარდაჭერა, თავისი კომპეტენციის ფარგლებში სამეცნიერო-საგანმანათლებლო სფეროში სახელმწიფო პროგრამების შემუშავება და შესაბამის უწყებებთან ერთად მათი განხორციელება; სპორტისა და ახალგაზრდობის განხორციელების ხელშეწყობა; სფეროში საინვესტიციო და საქველმოქმედო საქმიანობის სპორტისა და ახალგაზრდობის სფეროების განვითარებისათვის საჭირო კაპიტალური მშენებლობის, სარეკონსტრუქციო და სარემონტო სამუშაოების წარმოება. სპორტის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები ქართული ფეხბურთის განვითარებისათვის ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა, საფეხბურთო ინფრასტრუქტურის განვითარება და მისი რეაბილიტაცია. ეროვნული, სხვადასხვა ასაკობრივი, ქალთა და ფუტსალის ნაკრებებისათვის ყველა საჭირო პირობის შექმნა; ქართული რაგბის შემდგომი განვითარება და საერთაშორისო ასპარეზზე ღირსეულად წარმოჩენა; ქართული კალათბურთის განვითარებისათვის ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა, საკალათბურთო ინფრასტრუქტურის განვითარება და მისი რეაბილიტაცია, ეროვნული ნაკრები და სხვადასხვა ასაკობრივი ნაკრები გუნდებისათვის ყველა საჭირო პირობების შექმნა, შემდგომი წინსვლისათვის ხელის შეწყობა და ყოველმხრივი დახმარება; საქართველოში სპორტის შემდგომი განვითარება, ქვეყნის ნაკრები გუნდების მზადება და მონაწილეობა საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატები, პირველობები, მსოფლიო და ოლიმპიური თამაშები, საერთაშორისო ტურნირები, სასწავლო საწვრთნელი შეკრებები); ფარიკაობის, ჭადრაკის, ხელბურთის განვითარებისათვის ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა, სახეობების მიხედვით შესაბამისი ინფრასრტუქტურის განვითარება, ეროვნული, ასაკობრივი და ქალთა ნაკრებებისათვის სათანადო პირობის შექმნა; საქართველოს ჩემპიონატების, პირველობების ჩატარება, სპორტული რეზერვის და მაღალი კლასის სპორტსმენთა მომზადება, სპორტის შემდგომი პოპულარიზაცია და სპორტის პროპაგანდისათვის ხელშეწყობა; ოლიმპიური თამაშებისათვის მეტი ოლიმპიური ლიცენზიის მოსაპოვებლად საქართველოს ნაკრები გუნდების მზადება და ოლიმპიადებზე საქართველოს სპორტსმენთა მონაწილეობის ხელშეწყობა; პარაოლიმპური სპორტის განვითარებისათვის ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა, ადაპტირებული ინფრასტრუქტურის განვითარება და არსებულის რეაბილიტაცია. პარასპორტსმენთა სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; საქართველოს კადეტთა და იუნიორთა ნაკრები გუნდების წევრობის კანდიდატების მომზადება; საქართველოს რეგიონებში ბავშვთა და მოზარდთა მასობრივი სპორტის განვითარება, რეგიონებში სპორტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მასობრივი სპორტისა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა და დანერგვა, საჯარო სკოლების ჩაბმა სპორტულ გასართობ თამაშებში; საქართველოში სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და რეაბილიტაცია, მატერიალურ-ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, სპორტული დანიშნულების ობიექტების, დარბაზებისა და სტადიონების 85 შეკეთება, აღდგენა, მშენებლობა. რეგიონებში სპორტული ცხოვრების განვითარება, სპორტული ინვენტარის, ეკიპირებისა და მოწყობილობების შეძენა; ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი „თბილისი-2015-ისთვის“ შესაბამისი სპორტული რეზერვის მომზადება სპორტის 9 სახეობაში. ქართული სპორტის წარმატებების ამსახველი მასალების შეკრება, დაკომპლექტება, აღრიცხვა, შენახვადაცვა, შესწავლა და პოპულარიზაცია; სპორტის სფეროში დამსახურებულ მოღვაწეთა სოციალური დაცვის ღონისძიებები საქართველოში მცხოვრები წამყვანი სპორტსმენებისა და მწვრთნელების, ნაკრებების მომსახურე პერსონალის, ოლიმპიური ჩემპიონების, საჭადრაკო ოლიმპიადების გამარჯვებულების, ვეტერანი სპორტსმენებისა და სპორტის მუშაკების დახმარება და მათი ცხოვრების პირობების გაუმჯობესება, თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი საწვრთნელი პროცესის წარმართვისათვის ხელის შეწყობა. ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფო ხელშეწყობის ღონისძიებები სხვადასხვა ქვეყნის სახელმწიფო ახალგაზრდულ სტრუქტურებთან თანამშრომლობა, ბავშვთა და ახალგაზრდული კავშირების სახელმწიფოებრივი მხარდაჭერა და წახალისება, არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა, თავისუფალი დროის შინაარსიანად და ეფექტიანად ხარჯვის ორგანიზება, საქართველოს ახალგაზრდობის ინტელექტუალური, სულიერი და ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენა, ფორმირება და სრულყოფა; ახალგაზრდა და პოტენციურად მომგებიანი ბიზნეს იდეების მქონე საინიციატივო ჯგუფების ხელშეწყობა; ბავშვთა და ახალგაზრდობის გონებრივ, ფიზიკურ, ზნეობრივ, ესთეტიკურ და სოციალურ-ემოციურ განვითარებაზე ზრუნვა, სხვადასხვა კატეგორიის სოციალურად დაუცველ ბავშვებზე ზრუნვის ხელშეწყობა, მოზარდთა ინტერესების შესაბამისად პროფილური წრეების, ცენტრების, კლუბების და სტუდიების შექმნის ხელშეწყობა. ბავშვებისა და ახალგაზრდების შემეცნებით შემოქმედებითი და დასვენება გაჯანსაღების ფართომასშტაბიანი პროგრამების განხორციელება. კულტურულ-შემოქმედებითი, შემეცნებითი და გასართობი ღონისძიებების მოწყობა, ქართველი ახალგაზრდების ჩართვა სხვადასხვა ღონისძიებებში, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა, ახალგაზრდების ცოდნისა და უნარების გაღრმავება სხვადასხვა მიმართულებით; პროგრამა „მომავლის ბანაკის“ ფარგლებში დასვენებით უზრუნველყოფა. ქართველი და უცხოელი ახალგაზრდების აქტიური საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ შორის, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება 86 სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება, რეგულირება და მართვა; საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სისტემის გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა და კონტროლი; სისხლის სამართლის რეფორმაში ჩართულ უწყებებს, საერთაშორისო და ადგილობრივ ორგანიზაციებს შორის თანამშრომლობის გაღრმავება და მიმდინარე რეფორმის მონიტორინგი; სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმა − სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს საქმიანობის ადმინისტრირება, ორგანიზაციული და ანალიტიკური მხარდაჭერა; უწყებათაშორისი საბჭოს სამდივნოს ანალიტიკური შესაძლებლობების გაძლიერება და მონიტორინგის მექანიზმის დახვეწა; სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის სექტორული სტრატეგიებისა და სამოქმედო გეგმების ყოველწლიური განახლება; იმპლემენტაციის პროცესში უწყებათაშორისი საქმიანობის კოორდინაცია; წლიური პროგრესის შესახებ ანგარიშების მომზადება, მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმის საბიუჯეტო დახმარების პროგრამის ფინანსური შეთანხმების პირობების შესრულების ხელშეწყობა. პირობების შესრულების შესახებ ანგარიშის მომზადება და ევროპის კავშირის დელეგაციისათვის წარდგენა; საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის გადასინჯვა. ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტის რეფორმა, საკანონმდებლო ცვლილებების შემუშავება სისხლის სამართლის პროცესში დაცვის მხარის უფლებების გაზრდისა და შეჯიბრებითობის უზრუნველსაყოფად; არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის შემუშავება. არასრულწლოვანთა დანაშაულის პრევენციის ეროვნული სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის მომზადება, არასრულწლოვანთა სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობისგან განრიდების მექანიზმის დახვეწა; ანტიკორუფციული და კარგი მმართველობის რეფორმა − კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს გაძლიერება, მისი როლის გაზრდა და ქმედით ორგანოდ გარდაქმნა; ეროვნული ანტიკორუფციული სტრატეგიისა და მისი განხორციელების სამოქმედო გეგმის შემუშავება, პერიოდული განახლება და მონიტორინგი, ანტიკორუფციული პოლიტიკის შესრულების შეფასების მეთოდოლოგიის შემუშავება. ანტიკორუფციული საბჭოს საქმიანობის ანგარიშების მომზადება და საქართველოს მთავრობისათვის წარდგენა. ანტიკორუფციული სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავებისა და იმპლემენტაციის პროცესში შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით უწყებათაშორისი საქმიანობის კოორდინაცია; საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ მომზადებული რეკომენდაციების შესრულების უზრუნველყოფა, მათი იმპლემენტაციის შესახებ სახელმწიფო ანგარიშის მომზადების უზრუნველყოფა და საერთაშორისო ორგანიზაციების წინაშე ანგარიშგება; ანტიკორუფციული პოლიტიკისა და რეფორმების შესახებ საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება; 87 ღია მმართველობა საქართველოს 2014-2015 წლების სამოქმედო გეგმის შესრულების ხელშეწყობა და ღია მმართველობა საქართველოს 2016-2017 წლების სამოქმედო გეგმის შემუშავება. ახალი გეგმის შემუშავების პროცესში საჯარო კონსულტაციების გამართვა; საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის შესახებ არსებული საკანონმდებლო ბაზის გადასინჯვა, ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი ნორმების საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობის, პრაქტიკაში არსებული ხარვეზების აღმოფხვრის და ცალკეულ საკანონმდებლო აქტებში გაბნეული ნორმების ერთ ნორმატიულ აქტში გაერთიანების მიზნით ინფორმაციის თავისუფლების კანონის შემუშავება; მთავრობის მიერ დამტკიცებული საჯარო სამსახურის რეფორმის კონცეფციის საფუძველზე საჯარო სამსახურში ეთიკის ნორმების, პასუხისმგებლობისა და ანგარიშვალდებულების მექანიზმების გაუმჯობესების, აგრეთვე ანაზღაურების, წახალისებისა და დაწინაურების ერთიანი სისტემის ჩამოყალიბების მიზნით საკანონმდებლო ცვლილებების შემუშავება; სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის რეფორმის სტრატეგიის შემუშავება და განხორციელება ახალი „აღსრულების კოდექსი“ − პროექტის შემუშავება დაახლოებისა და ევროპული გამოცდილების გაზიარების გზით; ევროკავშირის კანონმდებლობასთან “მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის გადახედვა; სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის ცალკეული ინსტიტუტების გადახედვა, შემოღებული „სუმარული წარმოების“ (Summary judgment) ინსტიტუტი, რის შედეგადაც შემცირდება სასამართლოში საქმის განხილვის ვადები, პროპორციულად შემცირდება ადვოკატისა და სასამართლო განხილვასთან დაკავშირებული ხარჯები, დაიზოგება სასამართლოს რესურსები და სასამართლო განიტვირთება უსაფუძვლო სარჩელებისგან; ადმინისტრაციულ ორგანოებში ადმინისტრაციული საჩივრების ერთჯერადად განხილვის პროცესის გადასინჯვა; გამოძიებაზე ზედამხედველობის, სახელმწიფო ბრალდების მხარდაჭერის, დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლისა და პრევენციის პროგრამა დამოუკიდებელი, მიუკერძოებელი, ეფექტიანი გამოძიების წარმოება და სისხლის სამართლებრივი დევნის განხორციელება. გამოძიების ერთიანი მეთოდოლოგიის შექმნა და სისხლის სამართლებრივი დევნის ერთიანი მოქნილი სისტემის, ერთგვაროვანი პრაქტიკის დასამკვიდრებლად თითოეულ რაიონში არსებული კრიმინოგენური სპეციფიკის შესწავლის საფუძველზე შესაბამისი გაიდლაინების შემუშავება. გამოძიებისა და სისხლის სამართლებრივი დევნის განხორციელებაზე კონტროლის მექანიზმების გაუმჯობესება; საკანონმდებლო რეფორმისთვის წინადადებების შემუშავება სისხლის სამართლის კოდექსის ე.წ. მკვდარი მუხლების ამოქმედების და რეალობასთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით; ჩადენილი დანაშაულებრივი ქმედების სიმძიმის პროპორციული და ადეკვატური სანქციების სისტემის დანერგვა; ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი დაცვის უზრუნველყოფა გამოძიების მიმდინარეობისა და სისხლისსამართლებრივი დევნის განხორციელების პროცესში. ამ სფეროში სახელმწიფოს პოზიტიური ვალდებულების დარღვევის გამომწვევი მიზეზების დადგენა და საერთაშორისო და უფლებადამცველი ორგანიზაციების რეკომენდაციების გათვალისწინება; 88 ოჯახური ძალადობის, წამების, არასათანადო მობყრობის, უმცირესობათა უფლებების დარღვევის ფაქტებზე ეფექტური და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი გამოძიება და სისხლის სამართლებრივი დევნა; პროკურატურის თანამშრომელთა შერჩევის წესის გაუმჯობესება და კვალიფიკაციის ამაღლება. ტრენინგსაჭიროებების იდენტიფიცირების მდგრადი სისტემის შექმნა, აუცილებელი ტრენინგების დაგეგმვა და შესაბამისი მოდულების შემუშავება. პროკურატურის თანამშრომელთა სამუშაო უნარჩვევებზე დაფუძნებული ობიექტური, ეფექტიანი და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი შეფასების სისტემის შექმნა; სისხლის სამართლის საქმისწარმოების ელექტრონული სისტემისა და პროკურორთა საჭიროებებზე მორგებული ელექტრონული პროგრამების დახვეწა, ადამიანური რესურსების მართვის ელექტრონული პროგრამის შექმნა, პროკურორთა დატვირთვის ელექტრონული მოდულის იმპლემენტაცია, პრობლემური საკითხების იდენტიფიცირების მიზნით კვლევების ინიცირება; პროკურატურის საქმიანობის გამჭვირვალობისა და საზოგადოების წინაშე ანგარიშვალდებულების უზრუნველყოფის მიზნით საზოგადოებაზე ორიენტირებული პროკურატურის კონცეფციის შემუშავება, მასმედიასთან ურთიერთობის ეფექტური მექანიზმების შექმნა, პროკურორებისა და ჟურნალისტებისათვის ცნობიერებისა და უნარ-ჩვევების ამაღლების მიზნით ერთობლივი გასვლითი სემინარების ჩატარება, საზოგადოებისთვის ინფორმაციის მისაწოდებლად არსებული მექანიზმების სრულყოფა; მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორის ინსტიტუტის დახვეწა; პროკურატურის როლის გაზრდა დანაშაულის პრევენციის პროცესში. ამ მიმართულებით სტრატეგიის და შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებების შემუშავება; ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის, მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა არსებული დოკუმენტების დაცვა/შენახვის პირობების გაუმჯობესების, დაცვის სისტემებით აღჭურვის, ახალი დოკუმენტებისათვის დამატებითი საცავების შექმნის და არქივის თანამშრომელთა სამუშაო გარემოს გაუმჯობესების მიზნით, ზუგდიდის და ახალციხის რეგიონული არქივების შენობების კაპიტალური სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება და ახალი, დამატებითი საცავების მშენებლობა. აგრეთვე, ქუთაისში არქივის ახალი შენობის აშენება; ცენტრალიზაციის მომდევნო ეტაპის შედეგად, 47 ადგილობრივი არქივის დოკუმენტების 6 რეგიონულ არქივში განთავსება; მოქალაქეზე ორიენტირებული მომსახურების დანერგვის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით, მომსახურების ელექტრონული პროგრამების ახალი პარამეტრების შემუშავება, არსებული ელექტრონული პროგრამების განახლება და დახვეწა. მკვლევართა აღრიცხვისა და მართვის სისტემის, საარქივო დოკუმენტების (ფოტო-ვიდეო-ფონოტექსტური დოკუმენტების, რუკების) ელექტრონული კატალოგების, გეოგრაფიული საინფორმაციო სისტემა (GIS), სივრცითი ძიების პროგრამისა და ონლაინ მომსახურების რეჟიმი, დანერგვა; მოქალაქეთა მომსახურების პროგრამის პარამეტრების გაუმჯობესება, ასევე ეროვნული საარქივო ფონდის ელექტრონული დოკუმენტების არქივის შექმნა და სრულყოფა დოკუმენტების ელექტრონული ასლების ხელმისაწვდომობის გაზრდის, ფიზიკური და იურიდიული პირების სწრაფი და ხარისხიანი მომსახურების, დოკუმენტების დედნების შენარჩუნებისა და ეროვნული მეხსიერების დაცულობის უზრუნველყოფის მიზნით; 89 სკანირების აპარატურის კალიბრაციისა და ოპერირების პროგრამის, სკანირების პროცესის მონიტორინგის სისტემის, სკანირებული დოკუმენტების ელექტრონული რეესტრისა და ანოტირების სტანდარტების შემუშავება და დანერგვა; საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სისტემის თანამშრომელთა გადამზადება და სასწავლო ცენტრის განვითარება ტრენინგსაჭიროებათა ანალიზის საფუძველზე, კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით, როგორც სამინისტროს სისტემის წარმომადგენლებისათვის, ისე სხვა დაინტერესებულ პირთა და ორგანიზაციებისათვის, მათ შორის, თვითმმართველობებში დასაქმებული საჯარო მოხელეებისათვის, ტრენინგების სრული ციკლის (დაგეგმვა, ორგანიზება და შეფასება) განხორციელება; მომსახურების სფეროსა და ორგანიზაციული მართვის გაუმჯობესების ხელშეწყობისთვის სსიპ საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრის ეფექტიანობის გაზრდის მიზნით სერვისებისა და პროდუქტების გამრავალფეროვნება. კომპიუტერული უნარების მიმართულებით ცენტრის თანამშრომლების მიერ სპეციალურ სახელმძღვანელოზე დაყრდნობით რეგიონებში მასობრივი დატრენინგების პროექტის განახორციელება; საკონკურსო, საატესტაციო და საკვალიფიკაციო ტესტირებების ორგანიზება, მათ შორის, ტესტური დავალებების შექმნა და ტესტური დავალებების ბანკის სრული განახლება შესაბამისი მაღალკვალიფიციური ექსპერტების მონაწილეობით; ტესტირებების როგორც ოფლაინრეჟიმში ასევე, ონლაინრეჟიმში ჩატარების უზრუნველყოფა, აქტიური მონაწილეობის მიღება მუნიციპალიტეტებში ელექტრონული მმართველობის პროგრამის დანერგვის პროექტში; საკონსულტაციო მომსახურების გაწევა ტესტირებისა და ტრენინგების მიმართულებით. ასევე კონსულტირების კომპონენტის გაძლიერება მომსახურების სფეროსა და ორგანიზაციული მართვის გაუმჯობესების კუთხით; ხარისხიანი სერვისებისა და პროდუქტების უზრუნველყოფის მიზნით არსებული ტესტების, ტრენინგმოდულებისა და სასწავლო კურსების პროგრამების რეგულარული განახლება, მათ შორის უცხოური სერტიფიცირებული პროგრამების შეძენის გზით; სტუდენტებისთვის თემატური პროექტების განახორციელება, მათ შორის საზაფხულო და ზამთრის სკოლების ორგანიზება, როგორც საქართველოს, ისე რეგიონული (სამხრეთ კავკასია) მასშტაბით; სპეციალური მონაცემთა ერთიან ბაზის შექმნა, რომელიც თავს მოუყრის ცენტრის მიერ ორგანიზებულ პროექტებსა თუ სხვა ღონისძიებებში გამოვლენილი პერსპექტიული სტუდენტების მონაცემებს. ბაზა ხელმისაწვდომი იქნება სამინისტროს სისტემის უწყებებისთვის, რომლებიც, კადრების საჭიროების შემთხვევაში, იხელმძღვანელებენ აღნიშნული მონაცემებით; არსებული საგანმანათლებლო სერვისების ბაზარზე კონკურენტუნარიანობის შენარჩუნების მიზნით, პროდუქტებისა და სერვისების განვითარების პარალელურად, თანამშრომელთა რეგულარული პროფესიული მომზადება/გადამზადება საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარებით; ყვარლის სასწავლო ცენტრის ინფრასტრუქტურისა და მომსახურების გაცნობა ყველა სახელმწიფო სტრუქტურისათვის, საქართველოში აკრედიტირებული სასწავლო დაწესებულებებისათვის, სამოქალაქო და კერძო სექტორის წარმომადგენლებისათვის. ელექტრონული მმართველობის განვითარება 90 არსებული საინფორმაციო სისტემებისთვის მონაცემთა ადაპტერის დამატება ერთიან სისტემასთან კავშირის უზრუნველსაყოფად. ინფორმაციასთან წვდომის გაუმჯობესება, მისი დაცულობა და საიმედოობა. სისტემის საშუალებით ახალი კომბინირებული ელექტრონული სერვისების შექმნა. მოსახლეობისთვის მომსახურების მიწოდება ერთი ფანჯრის პრინციპით და ნაკლები დანახარჯებით; მოქალაქის პორტალში ყველა იმ ელექტრონული სერვისის ინტეგრირება, რომელთაც ცენტრალური და ადგილობრივი მმართველობის ორგანოები სთავაზობენ მოქალაქეებს, ბიზნესს თუ არასამთავრობო სექტორს; საკონტეინერო გადაზიდვების პროცესში (იმპორტ/ექსპორტი) ჩართული კერძო და სახელმწიფო სუბიექტებს შორის ინფორმაციის მიმოცვლის პროცესის გამარტივების მიზნით, საქართველოს საერთაშორისო ვაჭრობის მხარდამჭერი სისტემის შექმნა; საკონტეინერო გადაზიდვების განხორციელება ბათუმისა და ფოთის პორტის გავლით. სისტემამ უნდა მოიცვას ყველა სახის სახმელეთო და საჰაერო ტვირთი. სისტემის ინტეგრაცია მსგავსი პროფილის საერთაშორისო სისტემებთან; სახელმწიფო დაწესებულებებს შორის ელექტრონულად, ერთიან სტანდარტზე ინფრასტრუქტურის ფარგლებში; ოფიციალური დოკუმენტბრუნვის განხორციელება დაფუძნებით და ინფორმაციის გაცვლის დაცული ინფორმაციულ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით საკანონმდებლო ინიციატივის ინფორმაციული უსაფრთხოების პოლიტიკისა და სტანდარტების ჩამოყალიბება; მომზადება, სპეციალური კითხვარის შემუშავება, რომლის საშუალებითაც სახელმწიფო დაწესებულებებს საშუალება მიეცემათ, შეაფასონ საკუთარი მონაცემები და მოახდინონ იმ ცხრილების, მონაცემთა მასივებისა და ელექტრონული სერვისების იდენტიფიცირება, რომელთა გამოქვეყნებაც შესაძლებელია ღია მონაცემების პორტალზე − data.gov.ge. ინფორმაციული უსაფრთხოების მართვის სახელმწიფო სისტემის შექმნა. ერთიანი სახელმწიფო საინფორმაციო ტექნოლოგიების მხარდაჭერის განვითარება სსიპ - „სმართ ლოჯიქში“ მენეჯერული პროცესების დანერგვა სხვადასხვა უწყებებისათვის IT სერვისების სრული სპექტრის მიწოდების მიზნით, კერძოდ: ქსელური უზრუნველყოფა, ელ-ფოსტის სერვისი, ონლაინკომუნიკაციის საშუალებები, ტელევიდეოკონფერენცია, დროისა და დავალებების მართვის პროგრამული უზრუნველყოფა, უსაფრთხოების ერთიანი პოლიტიკის გატარება, არასასურველი და მავნე ელფოსტის, პროგრამებისა და ვირუსებისგან დაცვა, სახელმწიფო სტრუქტურებისათვის ერთიანი ITმხარდაჭერის სატელეფონო ცენტრის შექმნა და ინციდენტების მართვა, ციფრული სატელეფონო სერვისი, სახელმწიფო ორგანიზაციებში დასაქმებულთა კომპიუტერული ტექნიკის ადგილზე მომსახურება და სხვა სერვისები, რომლებიც აუცილებელია თანამედროვე გარემოში სრულყოფილი ოპერირებისათვის; ინფორმაციული ტექნოლოგიების სერვისების მიწოდების ახალი, თანამედროვე „Cloud Computing“-ის „IaaS“ მოდელის დანერგვა, რომელიც დანახარჯების ეკონომიით უზრუნველყოფს მრავალი ორგანიზაციის ინფორმაციულ ტექნოლოგიებზე მოთხოვნის დაკმაყოფილებას; სახელმწიფო ორგანიზაციებში პროცესების ავტომატიზებისა და ელექტრონულ მმართველობაზე გადასვლის მიზნით შესაბამისი კვლევის ჩატარება და კონკრეტული ინოვაციური ბიზნეს გადაწყვეტილების შექმნა, რაც გულისხმობს, კონკრეტულ შემთხვევაში, პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავებას კონკრეტული დამკვეთისთვის და მაქსიმალურად მორგებას მის ბიზნეს პროცესებზე; სისხლის სამართლის საქმეთა ავტომატიზაციის პროგრამული უზრუნველყოფის სხვადასხვა მოდულის შექმნისთვის პროექტის გეგმის შედგენა და ამოცანის ჩამოყალიბება, სხვადასხვა ორგანიზაციის ჩართვა 91 ავტომატიზებულ სისტემაში (ადვოკატურა, სასჯელაღსრულების სისტემა, განრიდებისა და მედიაციის პროგრამაში მონაწილე სოციალური მუშაკები), ასევე სასამართლოს ჩართვისთვის საჭირო ინტეგრაციის მოდულის შემუშავება. დევნილთა ბაზის პროგრამული უზრუნველყოფის დახვეწა-განახლება და ვებტექნოლოგიაზე გადაწერა; ქვეყნის მასშტაბით შესაბამისი ორგანიზაციებისთვის ზუსტი დროის გამოყენების მიზნით, სპეციალური ტექნიკური მოწყობილობების დანერგვა, რომლის მეშვეობითაც შესაძლებელი იქნება გარანტირებულად ზუსტი და მდგრადი დროის განსაზღვრა, რაც გამორიცხავს დოკუმენტებსა და პროცესებში მითითებული დროის უზუსტობას. დანაშაულის პრევენცია და ინოვაციური პროგრამები დანაშაულის პირველი დონის პრევენციის ღონისძიებათა ბენეფიციარებზე მორგებული სხვადასხვა სახის ტრენინგების, სემინარების, დებატების, კონფერენციების ჩატარება, ანტინარკოტიკული, ტრეფიკინგის, ბულინგის წინააღმდეგ მიმართული აქტივობების, ბიზნეს მეწარმეობისა და სხვა მონათესავე სფეროების საფუძვლების შესწავლა და სამოქალაქო აქტივობის სხვა ღონისძიებების განხორციელება; პროექტის „ახალგაზრდული კლუბი“-ს ფარგლებში სხვადასხვა სახის კულტურული თუ სპორტული ღონისძიების, სამიზნე ჯგუფის საჭიროებებზე მორგებული ტრენინგებისა და საგანმანათლებლო სემინარების ჩატარება; დანაშაულის ჩადენის რისკ ჯგუფების საჭიროებების კვლევა, რისკ ჯგუფებთან მიკუთვნებულ არასრულწლოვანთა ერთიანი მონაცემთა ბაზის შექმნა და მათი ოჯახის წევრებთან მუშაობა, რისკ ჯგუფებთან მომუშავე სახელმწიფო სტრუქტურების საქმიანობის კოორდინირება და მეორე დონის პრევენციის სტრატეგიის შემუშავება; ყოფილ პატიმართა საზოგადოების სრულფასოვან წევრებად დაბრუნების ხელშემწყობი ღონისძიებების გატარება, ყოფილი პატიმრის ფიზიკური და ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მოგვარება, მათი სოციალური უნარების ამაღლება და პროფესიული გადამზადება და დასაქმებაში ხელშეწყობა; სოციალური მუშაკების პროფესიული უნარ-ჩვევების ამაღლება და ზოგადად მუშაკის პროფესიის განვითარება; ქვეყანაში სოციალური სისხლის სამართლებრივ პასუხისმგებლობას განრიდებულ არასრულწლოვანთათვის ადექვატური სერვისების მოძიება და შესაბამის პროგრამებში ჩართვა, პროგრამაში ჩართული პროფესიონალებისთვის (პროკურორები, სოციალური მუშაკები, მედიატორები) სპეციალური ტრენინგების განხორციელება და განრიდების ინსტრუმენტების ეფექტიანობის ამაღლება; მედიატორის საქმიანობის სტანდარტისა და ეთიკის კოდექსის შემუშავება, მედიატორის საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დადგენა; კვლევისა და სერვისების განვითარების ხელშეწყობა. სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა საზოგადოებრივი ცენტრების (სოფლის სახლების) მშენებლობის განხორციელება გამართული ფუნქციონირება და მომსახურების ეფექტიანი მიწოდება. საზოგადოებრივი ცენტრების კონცეფციის განვითარება საჯარო ბიბლიოთეკების ბაზაზე, რომელიც გულისხმობს შერჩეული სოფლის ბიბლიოთეკების ინფრასტრუქტურის გამართვას, ტექნიკითა და ინტერნეტით უზრუნველყოფას და თანამშრომელთა გადამზადებას; ადგილობრივ თვითმმართველობებში განხორციელება; ელექტრონული მმართველობის დანერგვის პროექტის 92 სააგენტოს მონაცემთა ბაზების დახვეწა, ინფორმაციული უსაფრთხოებისა და პერსონალური მონაცემების დაცვის ხელშეწყობა, მონაცემთა ბაზების ტექნოლოგიური სრულყოფა, მონაცემთა ხარისხის მართვის სისტემის დანერგვა, მონაცემთა ბაზებში ხარვეზების ანალიზი და გამოსწორება; განახლებადი, საიმედო მონაცემთა ბაზის შექმნა და დამისამართების ერთიანი სტანდარტის დანერგვა, ციფრული ხელმოწერა და ორგანიზაციის ციფრული შტამპის განვითარება; იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა მომსახურების ხარისხის განვითარების მიზნით სსიპ - იუსტიციის სახლის წინა ხაზის თანამშრომლების პერიოდული გადამზადება, პროდუქტებისა და მომსახურების პროცესების განვითარება, იუსტიციის სახლში დამატებითი კერძო და სახელმწიფო სერვისების ინტეგრაცია, მომხმარებელთა კმაყოფილების კვლევის რეგულარული განხორციელება; სერვისების ცნობადობის ზრდის მიზნით მარკეტინგული და პიარ ღონისძიების განხორციელება. საერთაშორისო მასშტაბით იუსტიციის სახლის კონცეფციის ექსპორტის მიზნით და ბრენდის პოპულარიზაცია დაინტერესებულ ქვეყნებში. იუსტიციის სახლების შესაბამისი ტექნიკითა და ინვენტარით მომარაგება. იუსტიციის სახლის ყველა ფილიალში იგეგმება ღონისძიებები სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ხარვეზის გამოვლენისა და მათი აღმოფხვრის მიზნით; საქართველოს მასშტაბით იუსტიციის სახლის ახალი ფილიალების აშენება. ნორმატიული აქტების სისტემატიზაცია და მთარგმნელობითი ცენტრის განვითარება საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმებით გათვალისწინებულ სფეროებსა და პრიორიტეტულ მიმართულებებში არსებული ევროპული კანონმდებლობის, სტანდარტებისა და რეგულაციების შესაბამისი ქართული ნორმატიული ბაზის თარგმნის განხორციელება; საქართველოს ნორმატიული აქტების თარგმნა ინგლისურ ენაზე და ევროკავშირის კანონმდებლობის თარგმნა ქართულ ენაზე. თარგმნილი სამართლებრივი აქტების ოპერატიული განთავსება ვებ-გვერდზე და მათი სრული ხელმისაწვდომობა დაინტერესებული მომხმარებლისათვის; საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა სააგენტოს ინფრასტრუქტურის განვითარება, სასერვერო ინფრასტრუქტურის გაძლიერება; გეოგრაფიული ობიექტების, მისი ნაწილებისა და კომპლექსების დამისამართება. ბინების, გზების, ქუჩების, პარკების, სკვერების და ა.შ. აღწერა-ინვენტარიზაცია, უძრავი ქონების მესაკუთრეების იდენტიფიკაცია. სამისამართო სისტემის მოწესრიგება, შენობა-ნაგებობებისა და სხვა ფართებისათვის ნუმერაციის მინიჭება, ქუჩის სახელდებისათვის საჭირო სამისამართო პროექტების მომზადება; სახელმწიფო გეოდეზიური გეგმური და სიმაღლური საფუძვლის შესაქმნელად საჭირო მუდმივმოქმედი რეფერენსული GPS სადგურების ქსელის გაფართოვება, არსებული სახელმწიფო გეგმური გეოდეზიური ქსელის რეკონსტრუირება; ახალი ციფრული განხორციელება; ტოპოგრაფიული რუკების შექმნის მიზნით შესაბამისი ღონისძიებების 93 მიწის კადასტრისა და რეგისტრაციის ღონისძიებების ფარგლებში პრობლემური არეალების შერჩევა, გამოკვლევა და საჭირო ღონისძიებების დაგეგმვა, სახელმწიფო ამზომველების ქსელის ფორმირება, მიწის ნაკვეთების აზომვების განხორციელება GEO-CORS-ის გამოყენებით; აღსრულების ეროვნული ბიუროს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა მომსახურების ხარისხიანად და ეფექტურად წარმართვის მიზნით მომსახურების სათანადო სტანდარტების შემუშავება და დანერგვა; მომსახურების ხარისხის კონტროლის სისტემის შექმნა და განვითარება; ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენებით საინფორმაციო ბაზების გაუმჯობესება; მომხმარებელთა კმაყოფილების მაღალი მაჩვენებლების მიღწევა-შენარჩუნების მიზნით, მომხმარებელთა კმაყოფილების კვლევის პერიოდულად განხორციელების პრაქტიკის განვითარება; ბიზნეს პროცესების მონიტორინგის, კვლევისა და ოპტიმიზაციის სისტემების განვითარება; საქმის გაძღოლის თანამედროვე მეთოდების, კორპორატიული ეთიკისა და პროფესიული უნარების განვითარების მხარდამჭერი სისტემების დანერგვა. სანოტარო მომსახურების ხელშეწყობა და განვითარება ლათინური ნოტარიატის სისტემაში დამკვიდრება. საერთაშორისო სემინარებისა და კონფერენციების ორგანიზება, მონაწილეობის მიღება, საერთაშორისო ექსპერტების დასკვნებისა და რეკომენდაციების გათვალისწინება ქართული კანონმდებლობის ევროპულ კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაციისათვის. ლათინური ნოტარიატის ფუნდამენტური პრინციპის − numerus klausus − დანერგვა, რაც გულისხმობს ნოტარიუსთა განსაზღვრული რაოდენობის დანიშვნას კონკრეტულ სამუშაო უბანში. სანოტარო სერვისების ხელმისაწვდომობა მთელი საქართველოს მასშტაბით. ნოტარიუსთა პალატის ინფორმაციული ტექნოლოგიების განვითარება. შეიქმნება სანოტარო დოკუმენტების ელექტრონული არქივი, რომელიც ნოტარიუსებს შესაძლებლობას მისცემს, ცენტრალიზებულად შეინახონ სხვადასხვა სახის ჩანაწერები და დოკუმენტები. ქვეყნის მასშტაბით მომუშავე ნოტარიუსთა ეფექტურ კომუნიკაციის უზრუნველყოფის მიზნით ერთიანი კორპორატიული ქსელი შემუშავება; ნოტარიუსთა და განხორციელება. სანოტარო ბიუროს თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლების კურსების საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო პენიტენციური სისტემის პოლიტიკის შემუშავება და მართვა საერთაშორისო სტანდარტების პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბების მიზნით შესაბამისი პოლიტიკის შემუშავება და მისი განხორციელების კოორდინაცია; ურთიერთობების კოორდინაცია სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებებთან და ორგანიზაციებთან, თანამშრომლობის ხელშეკრულებებისა და მემორანდუმების გაფორმება. 94 სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმა საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის აღსრულების სისტემის ჩამოყალიბება; თავისუფლებააღკვეთილთა ყოფითი და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება; პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის აღსრულების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და საწარმოო ზონის შექმნა; დაწესებულებებში არსებული სრულყოფილი პრობაციის სისტემის ჩამოყალიბება:  სსიპ - არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს ადმინისტრაციული შესაძლებლობების განვითარება;  სარეაბილიტაციო პროგრამების განხორციელება და მათში პრობაციონერების ჩართულობა. სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემისათვის თანამშრომელთა მომზადება და პროფესიული განვითარება სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემის პერსონალის პროფესიული მომზადება-გადამზადების გზით ქვეყანაში სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემაში მიმდინარე რეფორმების, სასჯელაღსრულების სიტემაში ევროპის საბჭოსა და გაეროს სტანდარტების მოთხოვნათა დანერგვისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის ხელშეწყობა; განათლებისა და პროფესიული განვითარების ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემის და სასწავლო პროგრამების განვითარება; სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემის კვალიფიციური კადრებით უზრუნველყოფა; სტრატეგიული ურთიერთთანამშრომლობის გაღრმავება სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურებთან, აკადემიურ ინსტიტუტებთან, არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და სხვადასხვა ქვეყნების შესაბამის სასწავლო დაწესებულებებთან; სისტემაში მისაღები და მომუშავე კადრების ტესტირების ინსტიტუტის დანერგვა და მისი ჩატარება მოთხოვნილებისამებრ, სისტემაში კვალიფიციური კადრების მიღებისა და ადგილზე მათი განათლებისა და პროფესიული განვითარების ხარისხის გაუმჯობესების ხელშეწყობა; მოქმედი სასწავლო პროგრამების განახლება და ახალი პროგრამების მომზადება ადგილობრივი რესურსებისა და საერთაშორისო ექსპერტების ჩართულობით, სწავლების ხარისხის სისტემატური გაუმჯობესების უზრუნველყოფა; საკანონმდებლო ცვლილებების შესაბამისად პენიტენციური სისტემის თანამშრომლების სწავლებისათვის ახალი სახელმძღვანელოების მომზადება და არსებულის განახლება; სასწავლო პროცესში ჩართული ტრენერების მომზადება/გადამზადების გზით სწავლების ხარისხის სისტემატური გაუმჯობესების უზრუნველყოფა. ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა უზრუნველყოფა ეკვივალენტური სამედიცინო მომსახურებით 95 სასჯელაღსრულების სისტემაში ჯანმრთელობის დაცვის რეგულირება და ადმინისტრირება; ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთათვის ეკვივალენტური სამედიცინო მომსახურების განხორციელება პირველადი ჯანდაცვის დონეზე პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის აღსრულების დაწესებულებებში, შემდგომ ჯანდაცვის დონეებზე, როგორც სასჯელაღსრულების, ასევე სამოქალაქო ჯანდაცვის სპეციალიზებულ სამედიცინო დაწესებულებებში; სასჯელაღსრულების სისტემაში გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა გავრცელების პრევენცია, ეპიდემიოლოგიური კონტროლი და მეთვალყურეობა; პირველადი ჯანდაცვის რგოლის ფუნქციონირება და შესაბამისი სამედიცინო მომსახურების მიწოდება; ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა უზრუნველყოფა სამკურნალწამლო საშუალებებით, მათთვის სპეციალიზებული სამედიცინო მომსახურების მიწოდება სასჯელაღსრულების სისტემასა და მის გარეთ; სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში აივ, ტუბერკულოზის და C ჰეპატიტის ინფექციების პრევენციის, დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის უზრუნველყოფა; მსჯავრდებულთათვის ფსიქიატრიული დახმარების, მკურნალობისა და რეაბილიტაციის უზრუნველყოფა; ხოლო წამალდამოკიდებულ პირთათვის მძიმე და განუკურნებელი სენით დაავადებულ მსჯავრდებულთა სასჯელისაგან გათავისუფლება; სამედიცინო პერსონალის პროფესიული განვითარება. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო შეიარაღებული ძალების მზადყოფნის შენარჩუნება და ამაღლება არსებული უსაფრთხოების გარემოდან გამომდინარე, საქართველოს შეიარაღებული ძალებისათვის დაკისრებული ამოცანების ეფექტიანად შესასრულებლად თავდაცვითი შესაძლებლობების გაუმჯობესება; კონცეპტუალური და დოქტრინული ბაზის განვითარება; ბუნებრივი და ტექნოგენური კატასტროფების დროს სამოქალაქო ხელისუფლების მხარდაჭერა; საყაზარმე, სამხედრო-სასწავლო დაწესებულებების და საინჟინრო-საფორტიფიკაციო და სააეროდრომე ინფრასტრუქტურის ზრდა და გაუმჯობესება. სამხედრო განათლების განვითარება კადეტების უზრუნველყოფა პროფესიული მომზადებით, საცხოვრებელი პირობებით, სასურსათო ულუფით (კვებით), სანივთე ქონებით, უნიფორმით, სამედიცინო დაზღვევით, სასწავლო ლიტერატურით და სოციალური პირობებით. ტრენერთა მომზადების პროექტის“ ფარგლებში ეროვნული თავდაცვის აკადემიის სექტორში არსებული ინტელექტუალური რესურსის რაციონალურად გამოყენება; 96 დისტანციური სწავლების სისტემის პროექტის დანერგვა სასწავლო პროცესში თანამედროვე, მოქნილი, ეფექტიანი მეთოდით; ურთიერთგაგების მემორანდუმების გაფორმება უცხოურ უნივერსიტეტებთან და მათ ფარგლებში ორმხრივი ერთობლივი პროექტების განხორციელება; უცხოელი ექსპერტებისა და მრჩევლების მოწვევა აკადემიაში, გამოცდილების გაზიარება, სასწავლო პროგრამებსა და სილაბუსებზე მუშაობა და მათი დახვეწა; სამომავლოდ აკადემიაში სამაგისტრო პროგრამების ამუშავება და ფუნქციონირება; NATO-ს DEEP-ის პროგრამასთან (სამხედრო განათლების განვითარების პროგრამა) მჭიდრო თანამშრომლობა; NATO-ს პარტნიორობა მშვიდობისათვის კონსორციუმის PFP-C სამუშაო ჯგუფებში აქტიური მონაწილეობა. თავდაცვის სფეროში ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მოსამსახურეთა და პენსიონერთა (საქართველოს თავდაცვის სამინისტროდან დათხოვნილი კომპენსაციის/ პენსიის მიმღები სამხედრო ან სპეციალური წოდების მქონე მოსამსახურე) და მათი ოჯახის წევრთა, ასევე დაღუპულ სამხედრო მოსამსახურეთა ოჯახის წევრთა და სამოქალაქო პირთა სათანადო სამედიცინო მომსახურების გაწევა; პაციენტთა ამბულატორიული, დისპანსერიზაცია; სტაციონალური მკურნალობა, სამედიცინო რეაბილიტაცია და პაციენტთა მკურნალობის შედეგების ანალიზი და მკურნალობის ხარისხისა და ეფექტურობის ამაღლების ღონისძიებების გატარება. კიბერუსაფრთხოების უზრუნველყოფა კრიზისების დროს თავდაცვის სფეროში შემავალი კრიტიკული მნიშვნელობის მქონე ობიექტების შეუფერხებლად მუშაობის, ინფორმაციული სივრცის უსაფრთხოების, ინფორმაციული და კომუნიკაციური ტექნოლოგიების პროგრამული და ტექნიკური დაცულობისა და ეფექტურად ფუნქციონირების უზრუნველყოფა; ინციდენტებზე სწრაფი რეაგირების ჯგუფის ჩამოყალიბებას და მათი სრული რეჟიმით ფუნქციონირება; თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლების კიბერუსაფრთხოების საკითხებში ნატოს სწავლებებში მონაწილეობისათვის მუდმივ ხელშეწყობა და მოსამზადებელი სამუშაოების განხორციელება. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო საზოგადოებრივი წესრიგი, სახელმწიფო საზღვრის დაცვა და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება ქვეყანაში საზოგადოებრივი წესრიგისა და სახელმწიფო უსაფრთხოების დონის ამაღლებისათვის სამინისტროს ბალანსზე რიცხული შენობა-ნაგებობების სრული რეაბილიტაცია და ახალი შენობების მშენებლობა, მათი მიმდებარე ტერიტორიების კეთილმოწყობა და დაცვითი სისტემებით უზრუნველყოფა, სამინისტროს ავტოპარკის მუდმივი განახლება, საგანგებო სიტუაციების მართვისათვის სასწავლო გეგმების ტექნოლოგიების განხორციელება, დანერგვა, კავშირგაბმულობის სასაზღვრო პოლიციის საშუალებების რეგიონალური ახალი, თანამედროვე სამმართველოების, მათი 97 განყოფილებების და სასაზღვრო-საემიგრაციო გამშვები პუნქტების მუდმივი და შეუფერხებელი კავშირის გაუმჯობესება, სასაზღვრო სექტორებამდე და სასაზღვრო საგუშაგოებამდე მაღალი გამავლობის სატრანსპორტო საშუალებებით მისვლის ხელშეწყობა, სასაზღვრო სივრცის მოდერნიზებული სწრაფმავალი კატარღებით კონტროლირება და სამაშველო ოპერაციების წარმოება ავიაციის გამოყენებით. ასევე საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების და წესრიგის უზრუნველყოფა, კომპიუტერული და სპეციალური ტექნიკის ეტაპობრივი ცვლა, ინოვაციური თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა, ქსელური უწყვეტი კავშირის უზრუნველყოფა, ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობის ამოცანათა შესრულებისათვის საინფორმაციო სისტემების შექმნა, სამინისტროს მოსამსახურეთათვის სადაზღვევო მომსახურების გაუმჯობესება და სისხლის სამართლის სტატისტიკის წარმოება უწყებებს შორის შეთანხმებული მემორანდუმის შესაბამისად. საქართველოს პარტნიორი სახელმწიფოების ხელშეწყობით პირადი შემადგენლობის კვალიფიკაციის ამაღლება, მომზადება–გადამზადება. საერთაშორისო თანამშრომლობის კუთხით საერთაშორისო ხელშეკრულებებისა და შიდა კანონმდებლობის შესაბამისად, ოპერატიულ-სამძებრო ინფორმაციის გაცვლა, ერთობლივი ოპერაციების ჩატარება და სხვა. საერთაშორისო სამართლებრივი თანამშრომლობის და სამართლებრივი ბაზის განვითარება; არალეგალ მიგრანტთა გამოვლენის პროგრამის დანერგვა, რომლის დანიშნულებაა მიგრანტის შესახებ ყველა იმ ინფორმაციის შეგროვება და ასახვა პროგრამაში, რაც დაკავშირებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე მათ ლეგალურ თუ არალეგალურ ყოფნასთან. სისტემა მოახდენს იმ პირის იდენტიფიცირებას, რომელსაც არ აქვს ქვეყანაში ლეგალურად ყოფნის საფუძველი. მონაცემთა ბაზაზე დაყრდნობით, მიგრაციის სამსახური განახორციელებს უცხოელთა ქვეყანაში ყოფნის მონიტორინგს. არალეგალ მიგრანტთა განთავსების ცენტრის აღჭურვა შესაბამისი მატერიალურ/ტექნიკური ბაზით, რომელიც დააკმაყოფილებს საერთაშორისო სტანდარტებს; ადამიანის უფლებების დაცვისა და უსაფრთხოების გაუმჯობესების მიზნით, ადამიანის უფლებების დაცვის საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვა, არაადამიანური მოპყრობის აღკვეთა და სისხლის სამართლებრივ საქმეებზე დაკავებული და ადმინისტრაციულ პატიმრობაში მყოფი პირებისათვის მაქსიმალურად უსაფრთხო გარემოს შექმნა. შესაბამისი ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება. შესაბამისი პრევენციული სახის ღონისძიებების გატარება ნარკომანიასთან ბრძოლის კუთხით. ქვეყნის მასშტაბით ქბრბ საფრთხეებისადმი ერთიანი მექანიზმის ჩამოყალიბების მიზნით, ქიმიური, ბიოლოგიური, რადიაციული და ბირთვული (ქბრბ) პროგრამის განხორციელება. ქბრბ კუთხით არსებული მდგომარეობის მუდმივი შესწავლისა და შეფასების, ახალი საფრთხეების, რისკებისა და გამოწვევების საფუძველზე, განხორციელდება სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის პერიოდული განახლება. ევროკავშირსა და საქართველოს შორის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის დიალოგის ფარგლებში აღებული ვალდებულებების თანახმად, საქართველოში ევროკავშირისა და საერთაშორისო 98 სტანდარტების დაცვით ორგანიზებული დანაშაულის პრევენციისა და მის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლებრივი და ინსტიტუციონალური ჩარჩოს ჩამოყალიბება. ტრეფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლის კუთხით არსებული მდგომარეობის შესწავლა, ანალიზი, ადამიანებით ვაჭრობის წინააღმდეგ ბრძოლის 2013-2014 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული შსს-ს მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების მონიტორინგი და შესაბამისი ღონისძიებების გატარება. წინასწარი დაკავების საკნებში მოთავსებულთა რეგისტრაცია, სამედიცინო შემოწმება და რეგულარული მონიტორინგი წინასწარი დაკავების იზოლატორებზე. მოთავსებულთა ინფორმირება (საპროცესო უფლებების შესახებ), დაკავებულ პირთათვის საკვების მიწოდება და სანიტარული პირობების გაუმჯობესება. სისხლის სამართლის რეფორმის ფარგლებში, დროებითი მოთავსების იზოლატორებში ადამიანის უფლებების დაცვის საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვა, არაადამიანური მოპყრობის აღკვეთა და დაკავებული და ადმინისტრაციულ პატიმრობაში მყოფი პირებისათვის მაქსიმალურად უსაფრთხო გარემოს შექმნა. დანაშაულის პრევენციის კუთხით აქტიური თანამშრომლობა საზოგადოებასთან. საზოგადოებასთან ინტენსიური ურთიერთობების მექანიზმების შემუშავება და სისხლის სამართლის რეფორმის ფარგლებში საინფორმაციო კამპანიების ჩატარება დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლაში მოქალაქეთა თვითშეგნების ამაღებისა და ჩართულობისთვის. საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის კონტროლირებადი სივრცის მაქსიმალურად გასაკონტროლებლად და კანონსაწინააღმდეგო ქმედებათა გამოსავლენად და აღსაკვეთად, სასაზღვრო სექტორებამდე და სასაზღვრო პოსტებამდე გზებისა და ხიდების მშენებლობა, შესაბამისი ქვედანაყოფების მაღალი გამავლობის სატრანსპორტო საშუალებებით უზრუნველყოფა. სასაზღვრო სექტორებისათვის ახალი შენობების მშენებლობა, დასაცავი მონაკვეთებისათვის სათვალთვალო კოშკურების მოწყობა და არსებულის რეაბილიტაცია, საგუშაგოებისა და პოსტების ელექტრიენერგიით უზრუნველყოფა, კავშირგაბმულობის სისტემის მოდერნიზაცია და სახელმწიფო საზღვრის სრული პერიმეტრის დაფარვა სათანადო რადიოკავშირის საშუალებებით. სანაპირო დაცვის შესაძლებლობების შემდგომი განვითარება, ახალი, უფრო ეფექტური მცურავი საშუალებებით აღჭურვა და არსებულის მოდერნიზება. რადიოტექნიკური დაკვირვების სისტემების და მცურავი საშუალებების მეშვეობით საქართველოს საზღვაო სივრცეში სამართლებრივი რეჟიმის დაცვის კონტროლი, სამართალდარღვევათა პრევენცია, გამოვლენა და აღკვეთა, საქართველოსა და უცხო ქვეყნის გემების საქმიანობის მონიტორინგი, ზღვაოსნობისა და ნაოსნობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, ზღვაზე ძებნა-გადარჩენის ოპერაციების განხორციელება, ნავსადგურის დაცვისა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ღონისძიებათა კონტროლი, ზღვის მხრიდან სტრატეგიული ობიექტების დაცვა. სახელმწიფო საზღვრის დამრღვევთა ძებნისა და დევნის ეფექტიანობის ამაღლების მიზნით კინოლოგიური სამსახურის განვითარება, ვოლიერებისა და სამძებრო ძაღლებისთვის სავარჯიშო ტერიტორიების მოწყობა; 99 სამძებრო-სამაშველო ოპერაციების დღისით და ღამით, რთული მეტეოპირობების მიუხედავად სრულყოფილად ჩატარების მიზნით, სასაზღვრო ავიაციის საფრენი აპარატების და სანაპირო დაცვის სწრაფმავალი კატარღების თანამედროვე საკომუნიკაციო–სანავიგაციო და ღამის ხედვის ხელსაწყოებით აღჭურვა. ეროვნული საგანძურის, დიპლომატიური წარმომდაგენლობებისა და სხვა დაწესებულებების დაცვის უსაფრთხოების დონის ამაღლება დიპლომატიური მისიების და მათი ხელმძღვანელების რეზიდენციების, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი სახელმწიფო ობიექტების, ეროვნული საგანძურისა და საპატრიარქოს ობიექტების დაცვა. სამართალდამცავი სრუქტურებისათვის მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება, გადამზადება, საარქივო ფონდების დიგიტალიზაცია და მოქალაქეთა მომსახურება საშუალო რგოლის პროფესიონალი კადრების მომზადებისათვის და პოლიციელის პროფესიის პოპულარიზაციისათვის, სისტემის გაჯანსაღებისათვის, პოლიციელის კარიერულ წინსვლისა და თანმიმდევრული სისტემის შექმნისათვის საბაკალავრო პროგრამის „სამართალმცოდნეობა“ (რომელიც წარმოადგენს უმაღლესი განათლების პირველ საფეხურს) და სამაგისტრო პროგრამის „საპოლიციო რეგულირების სამართლის“ (რომელიც წარმოადგენს უმაღლესი განათლების მე-2 საფეხურს) შემუშავება და განხორციელება; პოლიციის მუშაობის ეფექტიანობის ზრდა და პოლიციის საზოგადოებაზე ორიენტირებულობა. მეხანძრე-მაშველთა სფეროს სპეციალისტის მომზადება; არსებული შენობა ნაგებობების სათანადოდ აღჭურვა შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით. შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემის მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით უზრუნველყოფა სამინისტროს მოსამსახურეთა, თადარიგში დათხოვნილ პირთა მათი ოჯახების წევრთა და სამინისტროს სასწავლო დაწესებულებების მსმენელთა სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა; სამინისტროს თანამშრომელთა ავადობისა და შრომისუუნარობის შემცირება, დისპანსერიზაცია, სამკურნალწამლო საშუალებებით უზრუნველყოფა, სტაციონალური მკურნალობა, ავადობის მიზეზების შესწავლა, დაჭრილთა სამედიცინო რეაბილიტაცია, პენსიონერთა და უნარშეზღუდულთა სამედიცინო შემოწმება; დადგენილი წესით სამხედრო-საექიმო კომისიის ორგანიზება და ჩატარება. შესაძლო საბრძოლო მოქმედებების დროს დაჭრილთათვის სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა და ევაკუაციის ორგანიზება. სამედიცინო აპარატურის განახლება/შევსება. სამედიცინო პერსონალის კვალიფიკაციის ასამაღლებელ ღონისძიებათა უზრუნველყოფა. მედიცინის თანამედროვე მიღწევების გაცნობა და პრაქტიკაში დანერგვა. სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნა და მართვა 100 სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების დაგროვებისა და მისი სწორად მართვის საკითხებში მეთოდოლოგიის შემუშავება და მარაგების შევსება. სახელმწიფო რეზერვების მატერიალურ ფასეულობათა ოპერაციების წარმოება, უიმედო დებიტორული დავალიანებების ბალანსიდან მოხსნა და ჩამოწერა. სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლება საქართველოს ტერიტორიაზე სამოქალაქო უსაფრთხოების განხორციელების მიზნით შესაბამისი ღონისძიებების კოორდინაციისა და ორგანიზების სისტემის სრულყოფა და დახვეწა; საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების პრევენციის მზადყოფნა და ღონისძიებების განხორციელება/ხელმძღვანელობა; სახანძრო უსაფრთხოების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელება და სახელმწიფო ზომების შემუშავება - რეალიზება, ხანძრების პროფილაქტიკისა და დასახლებების, ორგანიზაცია- დაწესებულებების ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვის სისტემის ეფექტურობის ამაღლება. სსიპ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო იარაღის შეძენის, შენახვის და ტარების, იარაღისა და საბრძოლო მასალის გადატანა-გადაზიდვის ან გადაგზავნის, იარაღის ცალკეული ეგზემპლარების საქართველოში შემოტანისა და საქართველოდან გატანის, ტირის, სასროლეთის ან/და სასროლო-სანადირო სტენდის გახსნის ნებართვების და იარაღის რეგისტრაციის, მექანიკურ სატრანსპორტო საშუალებებზე გირავნობის, სატრანსპორტო საშუალებების, ნომრიანი აგ რეგატებისა და სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის, მათი მისაბმელების რეგისტრაციის (რეგისტრაციაში ცვლილებები) პრცედურების დახვეწა თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით; სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მინიჭებაში და შესაბამისი მოწმობების გაცემაში საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარება, ინოვაციების დანერგვა და აღნიშნულის უზრუნველსაყოფად შესაბამისი სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა; მომსახურების სააგენტოს ინფრასტრუქტურის მშენებლობა/რეაბილიტაცია. საგანგებო და გადაუდებელი დახმარების ეფექტური სისტემის ფუნქციონირება საქმიანობის სფეროში შემავალი საგანგებო სიტუაციებისა და გადაუდებელი დახმარების აუცილებლობის შემთხვევათა შესახებ შეტყობინებების მიღების, საგანგებო სიტუაციებისა და გადაუდებელი დახმარების აუცილებლობის შემთხვევათა შესახებ მიღებული შეტყობინებების დამუშავების და მათზე რეაგირებისათვის შესაბამისი სუბიექტებისათვის ინფორმაციის დროული მიწოდების, საგანგებო სიტუაციებისა და გადაუდებელი დახმარების აუცილებლობის სხვა შემთხვევათა მართვის შესახებ უფლებამოსილ სუბიექტებთან კოორდინირებული მუშაობის, საგანგებო სიტუაციებსა და გადაუდებელი დახმარების აუცილებლობის შემთხვევებზე რეაგირების განმახორციელებელი უფლებამოსილი სუბიექტების დანიშნულების ადგილას მისვლამდე თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, მოქალაქეთათვის შესაბამისი კონსულტაციების გაწევის და აუცილებელი პირველადი ინფორმაციის მიწოდების მიზნით საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარება და შესაბამისი ინოვაციების დანერგვა; 101 საგანგებო სიტუაციებისა და გადაუდებელი დახმარების აუცილებლობის შემთხვევებზე ქცევისა და მოქმედების აუცილებელი წესების შესახებ საზოგადოების ინფორმირება და ცნობიერების ამაღლება; საგანგებო სიტუაციებისა და გადაუდებელი დახმარების აუცილებლობის შემთხვევების შესახებ შესაბამისი სასწავლო პროგრამების შემუშავება და დანერგვა შესაბამის დაწესებულებებთან/ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით; მომსახურების ხარისხისა და ოპერატიულობის ამაღლების მიზნით შესაბამისი ინფარსტრუქტურის შექმნა და არსებულის რეაბილიტაცია. ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ნატო-საქართველოს კომისიის სხდომების კოორდინაცია; საქართველოს 2015 წლის წლიური ეროვნული პროგრამის შემუშვება და განხრციელების მონიტორინგი და კოორდინაცია; თვით-შეფასების დოკუმენტის მომზადება; საზოგადოების ინფორმირება ნატო-სა და ნატო-საქართველოს ურთიერთობების შესახებ; ნატოსთან არსებით ღონისძიებათა პაკეტის განხორციელებისადმი საერთაშორისო მხარდაჭერის მოპოვების ხელშეწყობა; „ერთის მხრივ, ევროკავშირს და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებსა და მეორეს მხრივ, საქართველოს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმებისა“ და „საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების დღის წესრიგის“ 2015 წლის ეროვნული სამოქმედო გეგმის განხორციელების კოორდინაცია; ევროკავშირის ინიციატივების - „აღმოსავლეთ პარტნიორობის” (Eastern Partnership) და „პარტნიორობა მობილურობისათვის” (Mobility Partnership) ფარგლებში თანამშრომლობის განვითარება; ევროინტეგრაციის საკითხთა კომუნიკაციისა და ინფორმაციის შესახებ საქართველოს მთავრობის 20142017 წლების სტრატეგიის 2015 წლის სამოქმედო გეგმის განხორციელების კოორდინაცია; ევროკავშირის დახმარების ფარგლებში გათვალისწინებული საერთაშორისო ფინანსური შეთანხმებების მომზადება და ხელმოწერა, მიმდინარე ევროკავშირის პროექტების დაგეგმვისა და განხორციელების ეფექტური კოორდინაცია დახმარების მიმღები დარგობრივი უწყებების შესაძლებლობების გაზრდა ევროკავშირის დახმარების პროექტების განხორციელების პროცედურების შესახებ. დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 102 ქართული დიასპორის მაქსიმალური ჩართვა ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკურ და კულტურულ ცხოვრებაში, შესაბამის სახელმწიფო უწყებებთან თანამშრომლობით მათთვის კონკრეტული პროექტების შეთავაზება და მათი პოპულარიზაცია; ყოველწლიურად საქართველოში დიასპორის დღის აღნიშვნა და ამ დღისადმი მიძღვნილ კულტურულ ღონისძიებებში ქართული დიასპორის წარმომადგენელთა ჩართვა; უცხოეთში მცხოვრები თანამემამულეების, საზღვარგარეთ არსებული დიასპორული ორგანიზაციების, საკვირაო სკოლებისა და შემოქმედებითი კოლექტივების მხარდამჭერი ღონისძიებების დაფინანსება, ქართული სახლების არეალის გაფართოება; საქართველოში და საზღვარგარეთ ბიზნეს-სამეცნიერო ფორუმების გამართვა, ქართული კომპანიების დიასპორულ ორგანიზაციებთან დაკავშირება, უცხოეთში მოღვაწე ქართველი ბიზნესმენებისათვის საინვესტიციო პროექტების შეთავაზება და საქართველოში უცხოური ინვესტიციების მოსაზიდად ქართული დიასპორის კავშირების გამოყენება. შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი გამყოფი ხაზების ორივე მხარეს მცხოვრებ მოსახლეობას შორის ნდობის აღდგენის, მათი შერიგებისა და დეოკუპაციისათვის საფუძვლის მომზადების მიზნით, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ჰუმანიტარული, სოციალ-ეკონომიკური და ნდობის გაღრმავების მიმართულებით განსახორციელებელი პროექტების ხელშეწყობა და კოორდინაცია. ეთნიკური უმცირესობების საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა, მათთვის განათლების, მედიისა და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა, სახელმწიფო ენის ცოდნის დონის ამაღლება და მათი კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება-განვითარება. რეინტეგრაციის მიზნით ჩართულობის სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის განხორციელება. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია საარჩევნო გარემოს განვითარება რეფერენდუმის/პლებისციტის გამართვა, საჯარო ხელისუფლების წარმომადგენლობითი ორგანოების წევრთა და საჯარო ხელისუფლების თანამდებობის პირთა ასარჩევად საყოველთაო არჩევნების ჩატარების უზრუნველყოფა; არჩევნების და რეფერენდუმის/პლებისციტის მონაწილეთა მიერ თავიანთი კანონიერი უფლებების დაუბრკოლებლად განხორციელების უზრუნველყოფა; არჩევნების პროცესთან დაკავშირებული სამოქალაქო აქტივობების მხარდაჭერა და ამომრჩეველთა სამოქალაქო და საარჩევნო კულტურის ამაღლება; 103 ამომრჩეველთა ინფორმირების ინსტრუმენტების შექმნა, პროფესიული ეთიკის ელემენტების გაძლიერება, სავალდებულო ტრენინგების, სერტიფიცირების, დისტანციური და ელექტრონული სწავლების მეთოდების დანერგვა; ეფექტიანი საკომუნიკაციო არხების განვითარება, დაინტერესებული მხარეების ჩართულობა, მედიის, სოციალური ქსელების და პირდაპირი კავშირების გამოყენება; საარჩევნო პროცესების დაგეგმვა, ყველა ტიპის არჩევნების ჩატარების ორგანიზაციული, სამართლებრივი და ტექნიკური უზრუნველყოფა. საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარების და სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა საარჩევნო რეფორმების ხელშეწყობა; კომპეტენციის ფარგლებში მონიტორინგის განხორციელება; ადგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან მჭიდრო თანამშრომლობა; საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელეთა სერტიფიცირების ჩატარება; პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის განვითარებისა და ჯანსაღი, კონკურენტუნარიანი პოლიტიკური სისტემის ჩამოყალიბების ხელშეწყობისათვის „მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონით გათვალისწინებული ფონდის ფუნქციების შესრულება. პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის დაფინანსება „მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის განვითარებისა და ჯანსაღი კონკურენტუნარიანი პოლიტიკური სისტემის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა; საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, პოლიტიკური პარტიების საარჩევნო კამპანიის ფინანსური მხარდაჭერა; საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან იმ პარტიების დაფინანსება, რომლებმაც ბოლო საპარლამენტო არჩევნებში ან ბოლო ადგილობრივი თვითმმართველობის საერთო არჩევნებში მიიღეს მონაწილე ამომრჩეველთა ხმების 3% ან მეტი; საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, პოლიტიკური პარტიებისათვის (კვლევები, სწავლება, კონფერენციები, მივლინებები, რეგიონული პროექტები) სახელმწიფო ბიუჯეტით განსაზღვრული თანხების განაწილების უზრუნველყოფა; არასამთავრობო ორგაზიციებისთვის საარჩევნო თემატიკაზე საგრანტო კონკურსების ჩატარება და გრანტებისათვის სახელმწიფო ბიუჯეტით განსაზღვრული თანხების განაწილების უზრუნველყოფა. სასამართლო სისტემა 104 მოსამართლეთა და სასამართლოს თანამშრომელთა გადამზადება. მოსამართლეთა ვაკანტური ადგილების ეტაპობრივად შევსება. შესაბამისად საკვალიფიკაციო გამოცდებისა და კონკურსების ორგანიზება, მოსამართლედ გამწესება იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში სასწავლო კურსის გავლის შემდეგ; ნაფიცი მსაჯულების და მსაჯულობის კანდიდატების უზრუნველყოფა კანონმდებლობით დადგენილი ყველა იმ ხარჯის ანაზღაურებით, რომელიც დაკავშირებულია მათ მიერ საკუთარი მოვალეობის შესრულებასთან; საქართველოს უზენაესი და საკონსტიტუციო სასამართლოების გამჭირვალობის და საჯაროობის პროცესის გაგრძელება; საზოგადოებისათვის სასამართლო რეფორმის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება; საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის ფუნქციონირების გაძლიერების ღონისძიებები საქართველოს ტერიტორიაზე, თავისუფლების შეზღუდვის ადგილებში ადამიანის უფლებათა დაცვის მდგომარეობაზე გეგმიური და მოულოდნელი (დაუგეგმავი) მონიტორინგის განხორციელება; წამებისა და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის ან სასჯელის პრევენციის მიზნით რეკომენდაციების შემუშავება; მონიტორინგის ანგარიშების მომზადება და მათი წარდგენა;საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიშების გამოცემა და სხვადასხვა დონეზე წარდგენა; ადამიანის უფლებათა სავარაუდო დარღვევების შესახებ განცხადების/საჩივრების მიღება, განხილვა და შესაბამისი რეაგირება; შემუშავებული რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგი, მათი განხორციელების შეფასება; საქართველოს სახალხო დამცველის რეგიონული ოფისების მუშაობის მხარდაჭერა და მათი გაზრდა;ადამიანის უფლებათა სფეროში საგანმანათლებლო კამპანიების განხორციელება, მათ შორის სოციალური რეკლამის დამზადება და მედიის საშუალებით გავრცელება;სამიზნე აუდიტორიებისთვის საგანმანათლებლო აქტივობების განხორციელება; საქართველოს სახალხო დამცველის საინფორმაციო ბიულეტენის ყოველთვიური გამოცემა;ადამიანის უფლებათა თემატიკაზე ყოველთვიურად საჯარო დებატების გამართვა, კონკურსების ჩატარება, სხვადასხვა პუბლიკაციების გამოცემა და გავრცელება;ტოლერანტობის კულტურის განვითარებისა და თანასწორუფლებიანი გარემოს ჩამოყალიბების ხელშეწყობა;უმრავლესობისა და უმცირესობის ჯგუფებს შორის მრავალმხრივი დიალოგის ხელშეწყობა; 105 ეროვნული და რელიგიური უმცირესობების ინტეგრაციის პროცესის ხელშეწყობა; რელიგიური და ეთნიკური უმცირესობების მდგომარეობის მონიტორინგი, არსებული ტენდენციების გამოკვეთა და ანალიზი, ტოლერანტობის საკითხებზე რეკომენდაციებისა და წინადადებების მომზადება და წარდგენა შესაბამისი სახელმწიფო უწყებებისთვის;მთავრობის ადამიანის უფლებათა სამოქმედო გეგმის და შემწყნარებლობისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის ეროვნული სამოქმედო გეგმის მონიტორინგი, რელიგიათა და ეროვნულ უმცირესობათა საბჭოების ჩართულობით; ბავშვთა უფლებრივი მდგომარეობის ზედამხედველობა, როგორც ცენტრში, ისე რეგიონებში; არასრულწლოვანთა სასჯელაღსრულების დაწესებულებების მონიტორინგის გაძლიერება;სკოლამდელი დაწესებულებების მონიტორინგი; 24 საათიანი სახელმწიფო ზრუნვის ქვეშ მყოფი არასრულწლოვნების მომზადების ზედამხედველობა სამზრუნველო დაწესებულებიდან გასვლის მიმართულებით; საქართველოში გენდერული თანასწორობის დაცვის კუთხით არსებული ეროვნული და საერთაშორისო აქტების შესრულების მონიტორინგი,სახალხო დამცველის აპარატში შემოსული გენდერული თანასწორობის საკითხის დარღვევასთან დაკავშირებული განცხადება/საჩივრების შესწავლა და შესაბამისი დასკვნების/რეკომენდაციების/წინადადებების პროექტების მომზადება; საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ გენდერული თანასწორობის სფეროში მოქმედ სახელმწიფო თუ არასახელმწიფო ორგანოების და ორგანიზაციების საქმიანობის, გამოცდილების განზოგადება და საქართველოში დანერგვის ორგანიზება; შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების უფლებრივი მდგომარეობის მონიტორინგი; შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მიმართ ეფექტური სახელმწიფო პოლიტიკის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ინტერესების ადვოკატირება; გაეროს „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციით“ დადგენილი მოთხოვნების შესრულებაზე მონიტორინგის განხორციელება; ე.წ. გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესწავლა და მონიტორინგი; „დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული ფუნქციების შესრულება; ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის მონიტორინგის განხორციელება თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროში. 106 სსიპ −კონკურენციის სააგენტო თავისუფალი მეწარმეობისა და კონკურენციის ხელშეწყობა; ბაზრის ლიბერალიზაციის ხელისუფლების ან/და ხელშეწყობის ადგილობრივი მიზნით, სახელმწიფო, თვითმმართველობის ავტონომიური ორგანოს მიერ რესპუბლიკის ბაზარზე შესვლის ადმინისტრაციული, სამართლებრივი და დისკრიმინაციული ბარიერების დაუშვებლობა; ეკონომიკური აგენტების საქმიანობაში თანასწორუფლებიანობის პრინციპების დაცვა, რომელიც ითვალისწინებს:  დომინირებული მდგომარეობის ბოროტად გამოყენების დაუშვებლობას;  კონკურენციის შემზღუდავი ხელშეკრულებების, გადაწყვეტილებებისა და შეთანხმებული ქმედებების დაუშვებლობას; სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკის ხელისუფლების ან/და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს მიერ კონკურენციის არამართლზომიერად შემზღუდავი ექსკლუზიური უფლებამოსილების მინიჭების დაუშვებლობა; კონკურენციის შემაფერხებელი სახელმწიფო დახმარებების დაუშვებლობა; კონკურენციის სააგენტოს მიერ გადაწყვეტილებების მიღების საჯაროობის, ობიექტურობის, არადისკრიმინაციულობისა და გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა; ქვეყნის კონკურენციის მარეგულირებელი კანონმდებლობის შემდგომი სრულყოფა. სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა სტატისტიკური საქმიანობისას გამოსაყენებელი სტატისტიკური სტანდარტებისა და მეთოდოლოგიების შემუშავება; სტატისტიკური სამუშაოების პროგრამების შემუშავება; სტატისტიკური კვლევების მართვის და განხორციელების მიზნით საჭირო საკადრო და ადმინისტრაციული რესურსებით უზრუნველყოფა; სტატისტიკური კლევების ფინანსური, მატერიალურ-ტექნიკური და ინფორმაციულ-ტექნოლოგიური საშუალებით მხარდაჭერა; 107 სტატისტიკური სამუშაოების პროგრამა ქვეყნისათვის განსაკუთრებული მნიშვნელობის მქონე სტატისტიკური კვლევების მომზადება, განხორციელება და შედეგების გავრცელება, ეროვნული ანგარიშების წარმოებისთვის დაუკვირვებადი ეკონომიკის მოცულობის განსაზღვრა ეკონომიკური საქმიანობის სახეების მიხედვით, ქვეყნის საექსპორტო პოტენციალისა და საინვესტიციო მიკრო კლიმატის შეფასება, სამომხმარებლო ფასებისა და მწარმოებელთა ფასების ინდექსების გაანგარიშება, ბიზნეს სექტორში (აგრეთვე არაკომერციულ ორგანიზაციების სექტორში) მიმდინარე მოვლენების და პროცესების ანალიზი, შრომის სტატისტიკის მაჩვენებლების გაანგარიშება სამეწარმეო და არასამეწარმეო სფეროში კერძო და სახელმწიფო სექტორში, მიმდინარე დემოგრაფიული კვლევა; მოსახლეობის ეკონომიკური და სოციალური მდგომარეობის შეფასების მიზნით მოსახლეობის უთანაბრობის, დასაქმებისა და უმუშევრობის, შემოსავლებისა და ხარჯების და სხვა მაჩვენებლების დადგენა; სასოფლო მეურნეობათა შინამეურნეობების შესახებ შერჩევითი მიმდინარე გამოკვლევა, სოფლის სტატისტიკური მეურნეობისა მონაცემების და მოპოვება, საქართველოს დამუშავება და გავრცელება, ტურიზმისა და ენერგორესურსების მოხმარების სტატისტიკის კვლევა; მოსახლეობის საყოველთაო აღწერა 2014 წელს ჩასატარებელი საქართველოს მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის მონაცემთა ელექტრონული დამუშავება, ანალიზი და გამოქვეყნება. სსიპ – საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო სტაბილური ეკონომიკური განვითარების, მოსახლეობის დასაქმებისა და ცხოვრების დონის გაუმჯობესების მიზნით ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა; ქვეყნის საინვესტიციო შესაძლებლობებზე ცნობადობის ამაღლება; წინა წლებში შემოსული და პოტენციური უცხოელი ინვესტორებისათვის საინფორმაციო მომსახურების გაწევა და მათ მიერ წამოწყებული სამეწარმეო საქმიანობის ხელშეწყობა; ქვეყნისათვის პრიორიტეტულ სექტორებში უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის მიზნით საჭირო სამუშაოების ჩატარება. სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური დაზღვევის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის გატარება; 108 სადაზღვევო ბაზრის ფინანსური სტაბილურობისათვის ხელის შეწყობა; კომპეტენციის ფარგლებში ნორმატიული და მეთოდოლოგიური ბაზრის შექმნა და მისი შესრულების კონტროლი; სავალდებულო დაზღვევების შესახებ სტანდარტების შემუშავება; პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი საჯარო და კერძო პირებისთვის კონსულტაციის გაწევა მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებულ საკითხებზე; მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებული განცხადებების განხილვა; მონაცემთა დამუშავების კანონიერების შემოწმება (ინსპექტირება) საჯარო და კერძო დაწესებულებებში; საზოგადოების ინფორმირება მონაცემთა დაცვის მდგომარეობისა და მასთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ; პერსონალური მონაცემების დამუშავების ევროპული სტანდარტების დასანერგად შესაბამისი ნორმატიული აქტებისა და რეკომენდაციების მომზადება, ინსპექტირების მეთოდოლოგიის შემუშავება და შემდგომი დახვეწა, სხვა ქვეყნებში მონაცემთა გადაცემაზე კონტროლის გაუმჯობესება. საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა მეწარმე სუბიექტების შესახებ საჭირო ინფორმაციის მარტივად და დროულად მიღების მიზნით „ონლაინ ბიზნეს-კატალოგის“ ფორმატის საძიებო ვებპორტალის შექმნა; საქართველოში ექსპორტ-იმპორტის შესახებ და საბაჟოს საქმიანობასთან დაკავშირებული ინფორმაციის მოძიება-დამუშავება; მეწარმე სუბიექტებისათვის შესაბამისი საინფორმაციო-საკონსულტაციო მომსახურებისა და რეკომენდაციების გაწევა; დავების გადაწყვეტის ალტერნატიული მექანიზმების განვითარების კუთხით საერთაშორისო (რეგიონული) საარბიტრაჟო იმსტიტუტის განვითარება და საქართველოს ეროვნული მედიაციის ცენტრის შექმნა; თავისუფალი ვაჭრობის პრინციპების გათვალისწინებით საკანონმდებლო ინიციატივების მომზადება; საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებში რეგიონული პალატების განვითარება; ბიზნეს-კატალოგის განახლებადი და ყოველწლიური ბეჭვდვითი ვერსიის შექმნა; საქონლის წარმოშობის სერტიფიკატების ელექტრონული სისტემის დანერგვა; 109 „ატა კარნეტი“-ს საერთაშორისო სასაქონლო პასპორტისა და „ბიო სერტიფიკატების“ გაცემასთან დაკავშირებული სამუშაოების განხორციელება. სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური საქართველოში უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობა;საინფორმაციო ქსელის შექმნა, რომელიც ახორციელებს მიღებული ინფორმაციის სისტემატიზაციას და ანალიზს, უზრუნველყოფს შესაბამის მონაცემთა აღრიცხვის ბაზის შექმნასა და ფუნქციონირებას. ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი საქართველოში მცხოვრები სოციალურად განსაკუთრებულად დაუცველი ან კატასტროფული სოციალური დანახარჯების რისკის წინაშე მდგარი პირებისათვის ალტერნატიული (არასაბიუჯეტო) რესურსების მობილიზაცია და პრიორიტეტულ სოციალურ საჭიროებებზე მიმართვა საზოგადოების, კერძო სექტორისა და სახელმწიფოს მონაწილეობით; სოციალური და ჯანდაცვითი პროექტების დაფინანსება, მათ შორის, ერთჯერადი დახმარებების და ასევე, რეგულარული სოციალური შემწეობების/პროექტების დაგეგმვა/განხორციელება. 110 მხარჯავი დაწესებულებების მიერ განსახორციელებელი პროგრამები და მათი დაფინანსება ათასი ლარი კოდი დასახელება 2015 2016 2017 2018 01 00 საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები 60,531.7 62,535.6 65,637.4 68,945.0 01 01 საკანონმდებლო საქმიანობა 52,091.0 54,695.6 57,430.4 60,302.0 01 02 საბიბლიოთეკო საქმიანობა 7,990.7 7,340.0 7,707.0 8,093.0 450.0 500.0 500.0 550.0 01 03 ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირება 02 00 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია 9,800.0 9,800.0 9,800.0 9,800.0 03 00 საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 04 00 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია 32,500.0 32,500.0 32,500.0 32,500.0 04 01 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია 25,240.0 25,240.0 25,240.0 25,240.0 04 02 საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს აპარატი 5,370.0 5,370.0 5,370.0 5,370.0 04 03 საქართველოს ეკონომიკური საბჭოს აპარატი 1,365.0 1,365.0 1,365.0 1,365.0 04 04 05 00 საგადასახადო ომბუდსმენის აპარატი სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 525.0 525.0 525.0 525.0 13,473.0 14,145.0 14,851.0 15,600.0 05 01 სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის აპარატი 12,863.0 13,505.0 14,181.0 14,890.0 05 02 სსიპ - საჯარო აუდიტის ინსტიტუტი 610.0 640.0 670.0 710.0 22,500.0 58,800.0 58,900.0 61,300.0 8,992.0 9,000.0 9,000.0 9,400.0 06 00 საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 06 01 საარჩევნო გარემოს განვითარება 06 02 არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები 0.0 30,000.0 30,000.0 32,000.0 06 03 საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარების და სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა 723.0 800.0 900.0 900.0 06 04 პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის დაფინანსება 12,785.0 19,000.0 19,000.0 19,000.0 07 00 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 3,390.0 3,315.0 3,315.0 3,315.0 08 00 საქართველოს უზენაესი სასამართლო 6,615.0 6,615.0 6,615.0 6,615.0 6,615.0 6,615.0 6,615.0 6,615.0 08 01 09 00 საქართველოს უზენაესი სასამართლო საერთო სასამართლოები 50,095.0 50,055.0 50,045.0 51,045.0 09 01 საერთო სასამართლოების სისტემის განვითარება და ხელშეწყობა 48,755.0 48,730.0 48,720.0 49,720.0 09 02 მოსამართლეებისა და სასამართლოს თანამშრომლების მომზადება-გადამზადება 1,340.0 1,325.0 1,325.0 1,325.0 10 00 საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 2,700.0 2,700.0 2,700.0 2,700.0 11 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქ ფოთში 900.0 900.0 900.0 900.0 12 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში 700.0 700.0 700.0 700.0 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქ 800.0 800.0 800.0 900.0 13 00 111 კოდი დასახელება 2015 2016 2017 2018 14 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში 800.0 800.0 800.0 800.0 15 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში 650.0 650.0 650.0 700.0 16 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში 650.0 650.0 650.0 650.0 17 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში 650.0 650.0 650.0 650.0 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქ რუსთავში 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 19 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში 700.0 700.0 700.0 780.0 20 00 ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 3,100.0 3,100.0 3,100.0 3,100.0 21 00 დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 22 00 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 1,350.0 1,400.0 1,400.0 1,400.0 ქუთაისში 18 00 23 00 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 204,500.0 206,400.0 210,500.0 213,600.0 23 01 სახელმწიფო ფინანსების მართვა 29,935.0 31,300.0 31,300.0 31,300.0 23 02 შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება 142,444.0 142,000.0 146,000.0 149,000.0 23 03 ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია 17,021.0 18,000.0 18,000.0 18,000.0 23 04 ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური უზრუნველყოფა 8,200.0 8,200.0 8,200.0 8,200.0 23 05 საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება 1,400.0 1,400.0 1,500.0 1,600.0 23 06 სსიპ - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო 5,500.0 5,500.0 5,500.0 5,500.0 24 00 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 191,799.0 148,344.0 149,462.0 155,577.0 24 01 ეკონომიკური და სექტორული (ტრანსპორტი,მშენებლობა) პოლიტიკა და მისი განხორციელების კოორდინაცია 106,755.0 73,600.0 73,500.0 78,500.0 24 02 ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება 2,431.0 1,330.0 1,335.0 1,340.0 24 03 სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს განვითარება 2,087.0 1,960.0 1,960.0 1,980.0 112 კოდი 24 04 დასახელება აკრედიტაციის პროცესის მართვა და განვითარება 2015 2016 2017 2018 540.0 500.0 500.0 500.0 24 05 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა 18,000.0 12,700.0 13,000.0 13,200.0 24 06 საქართველოს მიერ საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების ფარგლებში საქართველოს აეროპორტებში "გათავისუფლებული ფრენების" მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება (მათ შორის, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა) 4,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 24 07 ბაქო - თბილისი - ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობისათვის მარაბდა ახალქალაქი - კარწახის მონაკვეთზე კერძო საკუთრებაში არსებული მიწების გამოსყიდვაკომპენსაცია 40.0 0.0 0.0 0.0 24 08 სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა 35,397.0 31,259.0 31,230.0 31,351.0 24 09 საფრანგეთის სასაქონლო დახმარება (Government of France) 0.0 0.0 0.0 0.0 24 10 სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია 4,062.0 4,375.0 4,500.0 4,600.0 24 11 სსიპ -საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო 7,107.0 6,670.0 6,937.0 7,006.0 24 12 სსიპ - სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო 3,344.0 4,000.0 4,500.0 5,000.0 24 13 სსიპ - საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური 3,940.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 24 14 სსიპ - სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო 4,096.0 3,950.0 4,000.0 4,100.0 25 00 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 1,006,067.0 1,045,200.0 1,115,800.0 1,220,900.0 25 01 რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა 6,400.0 6,600.0 6,600.0 6,700.0 25 02 საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები 645,200.0 645,600.0 686,200.0 740,100.0 25 03 რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია 231,767.0 254,000.0 284,000.0 314,000.0 25 04 წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენარეაბილიტაცია 119,200.0 109,000.0 109,000.0 130,100.0 25 05 იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა 3,500.0 30,000.0 30,000.0 30,000.0 26 00 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 229,816.0 206,400.0 206,600.0 206,600.0 26 01 სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ შორის, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება 9,000.0 9,000.0 9,000.0 9,000.0 26 02 გამოძიებაზე ზედამხედველობის, სახელმწიფო ბრალდების მხარდაჭერის, დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლისა და პრევენციის პროგრამა 35,000.0 35,000.0 35,000.0 35,000.0 26 03 ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის, მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა 11,200.0 7,500.0 7,500.0 7,500.0 26 04 იუსტიციის სამინისტროს სისტემის თანამშრომელთა გადამზადება და სასწავლო ცენტრის განვითარება 3,200.0 3,200.0 3,200.0 3,200.0 113 კოდი დასახელება 2015 2016 2017 2018 26 05 ელექტრონული მმართველობის განვითარება 3,100.0 3,200.0 3,200.0 3,200.0 26 06 ერთიანი სახელმწიფო საინფორმაციო ტექნოლოგიების მხარდაჭერის განვითარება 4,550.0 3,500.0 3,500.0 3,500.0 26 07 დანაშაულის პრევენცია და ინოვაციური პროგრამები 1,500.0 1,500.0 1,700.0 1,700.0 26 08 სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა 50,200.0 50,000.0 50,000.0 50,000.0 26 09 იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა 23,945.0 21,500.0 21,500.0 21,500.0 26 10 ნორმატიული აქტების სისტემატიზაცია და მთარგმნელობითი ცენტრის განვითარება 3,900.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0 26 11 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა 51,023.0 45,000.0 45,000.0 45,000.0 26 12 აღსრულების ეროვნული ბიუროს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა 29,965.0 23,000.0 23,000.0 23,000.0 26 13 სანოტარო მომსახურების ხელშეწყობა და განვითარება 3,233.0 2,500.0 2,500.0 2,500.0 27 00 საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო 155,990.0 164,500.0 169,800.0 176,300.0 27 01 პენიტენციური სისტემის პოლიტიკის შემუშავება და მართვა 5,009.0 9,000.0 9,000.0 9,000.0 27 02 სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმა 134,705.0 137,000.0 142,300.0 148,800.0 27 03 სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემისათვის თანამშრომელთა მომზადება და პროფესიული განვითარება 1,006.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 27 04 ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა უზრუნველყოფა ეკვივალენტური სამედიცინო მომსახურებით 15,270.0 17,300.0 17,300.0 17,300.0 28 00 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 100,070.0 105,110.0 105,115.0 110,115.0 28 01 საგარეო პოლიტიკის განხორციელება 99,660.0 104,700.0 104,700.0 109,700.0 28 02 მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში 410.0 410.0 415.0 415.0 29 00 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 644,280.0 668,080.0 710,080.0 740,080.0 29 01 შეიარაღებული ძალების მზადყოფნის შენარჩუნება და ამაღლება 611,304.0 629,800.0 671,800.0 701,800.0 29 02 სამხედრო განათლების განვითარება 19,332.0 22,280.0 22,280.0 22,280.0 12,000.0 14,000.0 14,000.0 14,000.0 29 03 საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს პერსონალის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 29 04 კიბერუსაფრთხოების უზრუნველყოფა 1,644.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 30 00 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 839,526.0 871,350.0 891,250.0 916,250.0 30 01 საზოგადოებრივი წესრიგი, სახელმწიფო საზღვრის დაცვა და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება 597,960.0 617,000.0 636,800.0 657,200.0 30 02 ეროვნული საგანძურისა და დიპლომატიური წარმომადგენლობების დაცვის უსაფრთხოების დონის ამაღლება 131,363.0 136,500.0 137,500.0 138,500.0 30 03 სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის მაღალკვალიციფიური კადრების მომზადება– გადამზადება და სასწავლო პროცესის ხელშეწყობა 7,492.0 13,450.0 8,750.0 8,650.0 30 04 შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემის 3,873.0 4,650.0 4,750.0 4,750.0 114 კოდი დასახელება 2015 2016 2017 2018 მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურეობით უზრუნველყოფა 30 05 სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნა და მართვა 344.0 350.0 350.0 350.0 30 06 სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლება 20,000.0 20,000.0 20,000.0 20,000.0 30 07 სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო 65,465.0 69,400.0 72,800.0 76,500.0 30 08 საგანგებო და გადაუდებელი დახმარების ეფექტური სისტემის ფუნქციონირება 13,029.0 10,000.0 10,300.0 10,300.0 14,000.0 15,000.0 18,000.0 20,000.0 1,093,571.0 1,202,600.0 1,297,600.0 1,377,500.0 31 00 საქართველოს დაზვერვის სამსახური 32 00 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 32 01 განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა 20,189.0 18,000.0 18,100.0 18,100.0 32 02 ზოგადი განათლება 498,192.0 579,900.0 629,700.0 699,500.0 32 03 პროფესიული განათლება 48,399.0 54,700.0 64,800.0 69,900.0 32 04 უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო კვლევების პროგრამა 380,496.0 360,000.0 370,000.0 375,000.0 32 05 საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება 97,395.0 110,000.0 130,000.0 130,000.0 32 06 ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს 48,900.0 80,000.0 85,000.0 85,000.0 33 00 საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო 118,800.0 120,400.0 123,000.0 125,500.0 33 01 საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა 5,887.0 6,000.0 6,000.0 6,300.0 33 02 ხელოვნების დარგების განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ 72,005.0 73,200.0 74,800.0 76,000.0 33 03 სახელოვნებო განათლების სისტემის ხელშეწყობა 21,760.0 22,000.0 22,800.0 23,700.0 33 04 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა 19,148.0 19,200.0 19,400.0 19,500.0 34 00 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო 70,000.0 71,000.0 71,000.0 71,000.0 34 01 იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა 8,903.0 8,950.0 8,950.0 8,950.0 34 02 განსახლების ადგილებში დევნილთა შენახვა და მათი საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება 61,097.0 62,050.0 62,050.0 62,050.0 35 00 საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 2,819,128.0 3,019,200.0 3,142,700.0 3,302,400.0 35 01 შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა 86,674.0 59,700.0 53,200.0 52,900.0 35 02 სოციალური დაცვა და საპენსიო უზრუნველყოფა 2,041,000.0 2,250,000.0 2,350,000.0 2,500,000.0 656,161.0 670,000.0 700,000.0 710,000.0 35 03 ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამა 35 04 სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა 31,293.0 35,000.0 35,000.0 35,000.0 35 05 შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების 4,000.0 4,500.0 4,500.0 4,500.0 115 კოდი დასახელება 2015 2016 2017 2018 პროგრამა 36 00 საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო 125,450.0 132,850.0 46,450.0 51,450.0 36 01 ენერგეტიკის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა 36,450.0 36,450.0 46,450.0 51,450.0 36 02 ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია 29,000.0 0.0 0.0 0.0 36 03 სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება 60,000.0 96,400.0 0.0 0.0 37 00 საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 337,976.0 317,940.0 310,700.0 318,370.0 37 01 სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა 271,863.0 247,340.0 239,900.0 247,470.0 37 02 სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა 31,946.0 31,500.0 31,700.0 31,800.0 37 03 მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება 20,409.0 25,100.0 25,100.0 25,100.0 37 04 სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო კვლევითი ღონისძიებების განხორციელება 13,758.0 14,000.0 14,000.0 14,000.0 38 00 საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო 54,650.0 55,200.0 55,450.0 56,200.0 38 01 გარემოს დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება, რეგულირება და მართვა 6,090.0 6,100.0 6,100.0 6,100.0 38 02 გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა 12,700.0 12,800.0 12,800.0 12,800.0 38 03 დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 9,198.0 10,300.0 10,450.0 11,100.0 38 04 სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 15,555.0 15,000.0 15,100.0 15,200.0 38 05 სანერგე მეურნეობის სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 877.0 950.0 950.0 950.0 38 06 გარემოსდაცვით ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობისა და გარემოსდაცვითი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა 680.0 550.0 550.0 550.0 38 07 გარემოს დაცვის სფეროში მონიტორინგი, პროგნოზირება და პრევენცია 9,550.0 9,500.0 9,500.0 9,500.0 39 00 საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო 71,081.0 70,720.0 71,720.0 72,720.0 39 01 სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სფეროების სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა 3,387.0 3,400.0 3,400.0 3,400.0 39 02 სპორტის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები 55,090.0 54,600.0 55,600.0 56,600.0 39 03 სპორტის სფეროში დამსახურებულ მოღვაწეთა სოციალური დაცვის ღონისძიებები 5,784.0 5,800.0 5,800.0 5,800.0 39 04 ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფო ხელშეწყობის ღონისძიებები 6,820.0 6,920.0 6,920.0 6,920.0 40 00 საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური 54,200.0 54,200.0 54,200.0 54,200.0 40 01 დასაცავ პირთა და ობიექტთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა 45,500.0 45,500.0 45,500.0 45,500.0 40 02 სახელმწიფო ობიექტების მოვლა-შენახვა 7,500.0 7,500.0 7,500.0 7,500.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 40 03 სსიპ სახელისუფლებო სპეციალური კავშირგაბმულობის სააგენტო 41 00 საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი 4,000.0 4,400.0 4,500.0 4,600.0 42 00 სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი 42,420.0 48,000.0 52,400.0 56,950.0 43 00 სსიპ – კონკურენციის სააგენტო 1,900.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 116 კოდი დასახელება 2015 2016 2017 2018 44 00 სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია 3,500.0 3,500.0 3,500.0 3,500.0 45 00 საქართველოს საპატრიარქო 25,000.0 25,000.0 25,000.0 25,000.0 46 00 სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო 27,800.0 26,500.0 26,500.0 26,500.0 47 00 სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი 9,060.0 7,660.0 7,360.0 8,000.0 47 01 სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა 4,760.0 4,360.0 4,660.0 5,200.0 47 02 სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა 1,900.0 2,500.0 2,600.0 2,700.0 47 03 მოსახლეობისა და საცხოვრისების საყოველთაო აღწერა 2,400.0 800.0 100.0 100.0 48 00 სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური 1,300.0 1,400.0 1,400.0 1,400.0 49 00 სსიპ - საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო 2,500.0 2,500.0 2,500.0 2,500.0 49 01 საინვესტიციო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა 1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 49 02 ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა 1,300.0 1,300.0 1,300.0 1,300.0 1,200.0 2,000.0 2,000.0 2,500.0 1,450.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0 50 00 სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო 51 00 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი 52 00 საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა 850.0 900.0 900.0 900.0 53 00 სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური 4,500.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 7,450.0 7,450.0 7,450.0 7,450.0 4,200.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 54 00 55 00 55 01 სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო სსიპ რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო 700.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0 55 02 რელიგიური გაერთიანებების დაფინანსება 3,500.0 3,500.0 3,500.0 3,500.0 56 00 სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური 2,150.0 2,150.0 2,150.0 2,150.0 57 00 ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი 260.0 260.0 260.0 260.0 59 00 სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო 4,199.0 4,200.0 4,200.0 4,200.0 61 00 სსიპ - საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - „საქპატენტი“ 8,047.0 7,000.0 7,200.0 7,400.0 117
სხვა
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო მთავრობის ვალის მდგრადობის ანალიზი 2015 -2018 წლებისთვის ნოემბერი, 2014 წელი მთავრობის ვალის მდგრადობის ანალიზი მთავრობის ვალის მდგრადობის ანალიზის ჩატარების მთავარი მიზანია, შეფასდეს მთავრობის შესაძლებლობა მოემსახუროს ვალდებულებებს საშუალო და გრძელვადიან პერიოდში. მთავრობის ვალის მდგრადობის ანალიზი მოიცავს სხვადასხვა შესაძლო რისკ ფაქტორების შეფასებას და მათ გავლენას მთავრობის ვალის პორტფელზე, ეხმარება მთავრობას წინსწრებით მოახდინოს შესაძლებელი ნეგატიური ფაქტორებიდან გამოწვეული შედეგების იდენტიფიცირება და შეიმუშაოს შესაბამისი სამოქმედო გეგმა. მთავრობის ვალის მდგრადობის ანალიზში გამოყენებულია საბაზისო და ალტერნატიული (ნეგატიური) სცენარები და ამ სცენარებისთვის დაშვებები სხვადასხვა მაკროეკონომიკურ და ფისკალურ ცვლადებზე - რეალური მშპ-ს ზრდა, ინფლაცია, გაცვლითი კურსი, საპროცენტო განაკვეთები, სახელმწიფო ბიუჯეტის დეფიციტი და სხვა. მოცემულ ანალიზში, საბაზისო სცენარი წარმოადგენს, ეკონომიკური განვითარების იმ მოსალოდნელ ვარიანტს, რომლის მოხდენის ალბათობაც საშუალოვადიან პერიოდში ყველაზე მაღალია. შესაბამისად, აღნიშნული სცენარის საფუძველზე ხდება სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის შედგენა. ალტერნატიულ სცენარებში, ხდება სხვადასხვა სიდიდის მაკროეკონომიკური და ფისკალური შოკების (რეალური მშპ-ს ზრდის შოკი, რეალური საპროცენტო განაკვეთის შოკი, სახელმწიფო ბიუჯეტის პირველადი ბალანსის შოკი, და ნომინალური გაცვლითი კურსის შოკი) გათვალისწინებით სტრეს ტესტების ჩატარება და მათი გავლენის შეფასება მთავრობის ვალის მდგრადობაზე. მთავრობის ვალის მდგრადობის ანალიზი მომზადებულია რეალური მშპ-ს ზრდის და რეალური საპროცენტო განაკვეთის პერმანენტული შოკების, ხოლო პირველადი დეფიციტის და ნომინალური გაცვლითი კურსის შემთხვევაში ერთჯერადი შოკების საფუძველზე. მთავრობის ვალის მდგრადობის ანალიზის შეფასებისას გამოყენებული შოკების შედეგები (იხ.დიაგრამები) იძლევა დამაკმაყოფილებელ სურათს. ოთხივე სცენარის მიხედვით, მთავრობის ვალი მშპ-თან მიმართებაში იზრდება, მაგრამ სტაბილურად ინარჩუნებს კლებად ტენდენციას. აღსანიშნავია, რომ არცერთი სცენარის შემთხვევაში მთავრობის ვალი, მშპ-თან მიმართებაში, არ აღწევს კრიტიკულ ზღვარს. მთავრობის ვალის მდგრადობის ანალიზის დიაგრამები (მთავრობის ვალი %-ად მშპ-თან) საბაზისო სცენარი და რეალური მშპ-ს ზრდის შოკის სცენარი საბაზისო სცენარი და რეალური საპროცენტო განაკვეთის შოკის სცენარი 45.0 45.0 რეალური მშპს ზრდის შოკი 43.0 41.0 რეალური საპროცენტო განაკვეთის შოკი 43.0 41.0 39.0 39.0 37.0 38.6 35.0 36.9 37.0 35.0 33.0 სბაზისო სცენარი 31.0 34.3 33.0 29.0 34.3 საბაზისო სცენარი 31.0 29.0 27.0 27.0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2010 საბაზისო სცენარი და ნომინალური გაცვლითი კურსის შოკის სცენარი 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 საბაზისო სცენარი და პირველადი დეფიციტის შოკის სცენარი 45.0 45.0 41.0 ნომინალური გაცვლითი კურსის შოკი 39.0 37.4 43.0 41.0 39.0 37.0 37.0 35.0 35.0 33.0 საბაზისო სცენარი 31.0 34.3 პირველადი დეფიციტის შოკი 43.0 35.7 33.0 საბაზისო სცენარი 31.0 34.3 29.0 29.0 27.0 27.0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 მთ ავრობის ვალის მდგრადობის ანალიზი, 2015-2018 (პროცენტულად მშპ-თ ან, თ უ სხვა არა არის მით ით ებული) 2005 2006 2007 2008 2009 ფა ქტ ი 2010 2011 2012 2013 2014 2015 პროგნ ოზი 2016 2017 2018 ს ა ბ ა ზის ო ს ც ე ნ ა რი 1 მ თა ვ რობ ის ვ ა ლი1/ მათ შორის, უცხოურ ვალუტაში დენომინირებული 40.0 26.8 32.0 21.1 25.5 16.8 31.2 23.5 41.1 31.7 42.5 33.6 36.6 28.8 34.9 27.6 34.7 27.2 36.4 27.6 37.1 27.2 36.5 26.8 35.4 26.1 34.3 25.3 2 ცვლილება მთავრობის ვალში 3 ვალის ზრდის იდენტიფიცირებული კომპონენტები (4+7+12) 4 პირველადი დეფიციტი 5 მთლიანი შემოსავლები და გრანტები 6 მთლიანი დანახარჯები (საპროცენტო ხარჯის გარეშე) 7 ვალის ავტომატური დინამიკა 2/ 8 რეალური საპროცენტო განაკვეთის/რეალური მშპ-ს ზრდის კონტრიბუცია 3/ 9 რეალური საპროცენტო განაკვეთის კონტრიბუცია 10 რეალური მშპ-ს ზრდის კონტრიბუცია 11 გაცვლითი კურსის გაუფასურების კონტრიბუცია 4/ მნიშვნელი = 1+g+p+gp 12 ვალის ზრდის სხვა იდენტიფიცირებული კომპონენტები 13 პრივატიზაცია (მინუს ნიშნით) და სხვა რესურსების გამოყენება 14 პირობითი ვალდებულებები 15 სხვა 16 განსხვავება (2-3) -10.5 -10.0 1.6 24.2 25.8 -8.4 -6.7 -2.7 -4.1 -1.6 1.2 -3.2 -3.2 0.0 0.0 -0.5 -7.9 -7.3 2.6 26.8 29.4 -6.0 -5.5 -2.4 -3.2 -0.5 1.2 -4.0 -4.0 0.0 0.0 -0.6 -6.5 -7.0 4.2 29.3 33.5 -6.5 -5.5 -2.2 -3.2 -1.0 1.2 -4.7 -4.7 0.0 0.0 0.5 5.6 0.7 5.9 30.7 36.6 -3.8 -2.1 -1.6 -0.5 -1.7 1.1 -1.4 -1.4 0.0 0.0 4.9 9.9 9.8 7.2 29.3 36.4 5.9 2.8 1.5 1.2 3.1 0.9 -3.3 -3.3 0.0 0.0 0.2 1.4 2.6 5.7 28.3 34.0 -2.6 -4.5 -2.3 -2.2 1.9 1.2 -0.5 -0.5 0.0 0.0 -1.1 -5.9 -5.4 2.4 28.2 30.7 -6.7 -5.1 -2.5 -2.6 -1.6 1.2 -1.2 -1.2 0.0 0.0 -0.5 -1.7 -0.8 1.8 28.9 30.7 -2.2 -1.6 0.5 -2.2 -0.6 1.1 -0.5 -0.5 0.0 0.0 -0.9 -0.2 0.2 1.7 27.7 29.3 0.2 0.0 1.1 -1.1 0.2 1.0 -1.7 -1.7 0.0 0.0 -0.3 1.8 2.2 2.6 27.1 29.8 -0.4 -1.7 -0.1 -1.6 1.3 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.4 0.7 0.6 1.9 27.5 29.4 -1.2 -1.9 -0.3 -1.7 0.7 1.1 -0.1 -0.1 0.0 0.0 0.0 -0.6 -0.7 1.7 27.1 28.8 -2.2 -2.2 -0.3 -1.9 0.0 1.1 -0.2 -0.2 0.0 0.0 0.0 -1.1 -0.9 1.6 26.8 28.4 -2.1 -2.1 -0.2 -1.8 0.0 1.1 -0.5 -0.5 0.0 0.0 0.0 -1.1 -1.1 1.0 26.7 27.7 -2.0 -2.0 -0.2 -1.8 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 40.0 40.0 40.0 32.0 32.0 32.0 32.0 25.5 25.5 25.5 25.5 31.2 31.2 31.2 31.2 41.1 41.1 41.1 41.1 42.5 42.5 42.5 42.5 36.6 36.6 36.6 36.6 34.9 34.9 34.9 34.9 34.7 34.7 34.7 34.7 36.4 36.4 36.4 36.4 37.6 38.1 38.8 40.9 37.6 38.6 38.1 40.1 37.3 38.6 36.9 38.7 36.9 38.6 35.7 37.4 9.6 2.5 1.2 9.4 2.2 1.2 12.3 2.3 1.4 2.3 3.0 2.5 -3.8 2.7 2.2 6.3 2.7 2.2 7.2 3.4 2.7 6.4 2.9 1.9 3.3 2.6 1.8 5.0 3.2 2.5 5.0 3.4 1.8 5.5 3.2 1.8 5.5 3.0 1.7 5.5 3.0 1.6 -5.1 1.8 -5.4 0.6 5.8 7.9 28.9 1.6 -5.8 1.8 -2.0 0.6 2.0 8.5 24.8 2.6 -6.8 1.7 -6.0 0.6 6.3 9.7 28.0 4.2 -6.2 1.5 -10.8 0.7 12.1 9.7 11.8 5.9 4.8 1.7 12.1 0.6 -10.8 -2.0 -4.2 7.2 -5.4 1.8 6.7 0.6 -6.3 8.5 -1.0 5.7 -5.6 1.7 -5.4 0.6 5.7 9.5 -3.2 2.4 1.6 1.7 -2.1 0.6 2.1 1.2 6.4 1.8 3.3 1.7 0.7 0.6 -0.7 -0.7 -1.4 1.7 -0.3 1.8 5.2 0.6 -4.9 3.5 6.5 2.6 -0.6 1.8 2.9 0.6 -2.8 4.0 3.8 1.9 -0.8 1.8 0.0 0.6 0.0 4.0 3.2 1.7 -0.5 1.8 0.0 0.6 0.0 3.5 4.2 1.6 -0.5 1.8 0.0 0.6 0.0 3.5 2.6 1.0 ს ც ე ნ ა რი 1. რე ა ლური ს ა პროც ე ნ ტ ო გა ნ კვ ე თის შ ოკი ს ც ე ნ ა რი 2. რე ა ლური მ შ პ-ს ზრდის შ ოკი ს ც ე ნ ა რი 3. პირვ ე ლა დი დე ფიც იტ ის შ ოკი ს ც ე ნ ა რი 4. ნ ომ ინ ა ლური გა ც ვ ლითი კურს ის შ ოკი ძ ირითა დი მ ა კროე კონ ომ იკური და ფის კა ლური და შ ვ ე ბ ე ბ ი რეალური მშპ-ს ზრდა (%) საშუალო ნომინალური საპროცენტო განაკვეთი მთავრობის ვალზე (%) 5/ საშუალო ნომინალური საპროცენტო განაკვეთი მთავრობის საგარეო ვალზე (%) 5/ საშუალო რეალური საპროცენტო განაკვეთი მთავრობის ვალზე (საშუალო ნომინალურ საპროცენტო განაკვეთს გამოკლებული მშპ დეფლატორი, %) გაცვლითი კურსი (ლარი ერთ აშშ დოლარში) ლარის ნომინალური გაუფასურება (ლარი ერთ აშშ დოლარში) გაცვლითი კურსი ( აშშ დოლარი ერთ ლარში) ლარის ნომინალური გამყარება (აშშ დოლარი ერთ ლარში ) ინფლაცია (მშპ დეფლატორი, %) რეალური პირველადი დანახარჯების ზრდა (დეფლირებული მშპ-ს დეფლატორით, %) პირველადი დეფიციტი 1/ მოიცავს ეროვნული ბანკის ვალს 2/ მიღებულია, როგორც [(r - p(1+g) - g + ae(1+r)]/(1+g+p+gp)) -ჯერ გასული პერიოდის ვალის თანაფარდობა ნომინალურ მშპ-თან, სადაც r = რეალური საპროცენტო განაკვეთი; p = მშპ-ს დეფლატორის ზრდის განაკვეთი; g = რეალური მშპ-ს ზრდა; a = უცხოურ ვალუტაში დენომინირებული მთავრობის ვალის წილი მთლიან მთავრობის ვალში; და e = ნომინალური გაცვლითი კურსის გაუფასურებას (დათვლილია როგორც ლარის ღირებულების ზრდა აშშ დოლართან მიმართებაში) 3/ რეალური საპროცენტო განაკვეთის წვლილი მიღებულია მე-2-ე სქოლიოდან, როგორც r - π (1+g) და რეალური ზრდის წვლილი მიღებულია როგორც -g. 4/ გაცვლითი კურსის კონტრიბუცია მიღებულია ასევე მე-2-ე სქოლიოდან, როგორც ae(1+r). 5/ მიღებულია მთავრობის ვალის ნომინალური საპროცენტო ხარჯის გაყოფით გასული პერიოდის ვალის ნაშთზე მთავრობის ვალის პროცენტული ცვლილება მთავრობის ვალის ცვლილებაზე მოქმედი ფაქტორები (%-ად მშპ-თან), საბაზისო სცენარი პრივატიზაცია (მინუს ნიშნით) და სხვა რესურსების გამოყენება გაცვლითი კურსის გაუფასურების კონტრიბუცია რეალური მშპ-ს ზრდის კონტრიბუცია რეალური საპროცენტო განაკვეთის კონტრიბუცია პირველადი დეფიციტი ცვლილება მთავრობის ვალში 15.0 10.0 5.0 0.0 2005 -5.0 -10.0 -15.0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
სხვა
ინფორმაცია შენიშვნების/რეკომენდაციების გათვალისწინების თაობაზე გამოთქმული შენიშვნები დიპლომატიური კორპუსის თანამშრომლების დაზღვევა და დამატებითი მექანიზმების შექმნა, საზღვარგარეთ საელჩოების შეძენის საკითხები საშემოსავლო გადასახადების რა ნაწილი უნდა დარჩეს ადგილობრივ ბიუჯეტებში, როდის არის ეს განსაზღვრული და რა პრინციპით მოხდება პროცენტის დაანგარიშება რიცხოვნობის ცვლილება პირველ პროექტთან მიმართებაში მთავრობის ადმინისტრაციის დაფინანსება დაზღვევასთან და სხვა გარანტიებთან დაკავშირებული მექანიზმები შემუშავებულია, შესაბამისი რეგულაციები განსაზღვრულია, თანხები გათვალისწინებულია ბიუჯეტში, საგარეო საქმეთა სამინისტროსათვის განსაზღვრული ბიუჯეტი ასევე ითვალისწინებს თანხებს საელჩოების მშენებლობისათვის საქართველოს მთავრობის მიერ მომზადებული კანონპროექტი ითვალისწინებს საშემოსავლო გადასახადის ზოგიერთი სახის მიმართვას ადგილობრივი თვითმმართველობებისათვის, თავდაპირველად აღნიშნული ნორმის ამოქმედებისათვის შემოთავაზებული იყო 2018 წელი, თუმცა მიმდინარეობს კონსულტაციები და ამოქმედების ვადად განისაზღვრება 2016 წელი საჯარო სამართლის იურიდიული პირების ნაწილი ბიუჯეტიდან მიმდინარე ხარჯებისთვის გამოყოფილ თანხას ხარჯავდნენ „სუბსიდიები“-ს მუხლით და არ იყო დეტალურად გაშიფრული თუ რამდენი იხარჯებოდა მათ შრომის ანაზღაურებაზე და სხვა მიმდინარე ხარჯებზე, რის საშუალებასაც იძლეოდა მოქმედი კანონმდებლობა. შესაბამისად მოხდა რიგი საჯარო სამართლის იურიდიული პირების ბიუჯეტების გადანაწილება ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლების მიხედვით და „სუბსიდიების“ მუხლიდან გამოიყო მათ შორის „შრომის ანაზღაურების“ მუხლით გათვალისწინებული ასიგნება ცალკე. მაგალითად კულტურის სამინისტროს სსიპ-ების შემთხვევაში შრომის ანაზღაურების მუხლი გაზრდილია 48,8 მლნ ლარით, რაც თანხაც გათვალისწინებული იყო ჯამურად „სუბსიდიების“ მუხლში და შესაბამისად ეს თანხით არ შემცირებულა სამინისტროს სისტემაში სხვადასხვა პროგრამების ასიგნება. 2014 წელთან შედარებით დაფინანსება იზრდება 12,5 მლნ ლარით, საშტატო რიცხოვნობა იზრდება 152 ერთეულით. აღნიშნული გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ მთავრობის ადმინისტრაციის ფარგლებში ქვეპროგრამებად გათვალისწინებულია საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთოხებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს აპარატის (81 ერთეული), საქართველოს ეკონომიკური საბჭოს აპარატის (28 ერთეული) და საგადასახადო ომბუდსმენის აპარატის (12 ერთეული) ფუნქციონირებისათვის საჭირო სოციალური დახმარების მეთოდოლოგიის გადახედვა 2015 წლის პროექტში ჯამში რა თანხაა გამოყოფილი გაზიფიცირებისთვის, მათ შორის კონკრეტულად ზესტაფონის გაზიფიცირებისთვის 2013 წელს მოხდა ციტრუსის სუბსიდირება, 2014 წელს იმ ფორმით უკვე აღარ ხდება სუბსიდირება და სამომავლოდ არის თუ არა დაგეგმილი ციტრუსის სუბსიდირება რა პროექტების განხორციელება იგეგმება 2015 წელს მუნიციპალიტეტებში არსებულ ნაგავსაყრელების მოწესრიგებასთან დაკავშირებით (ასოცირების ხელშეკრულებიდან გამომდინარე, სახელმწიფოს მუნიციპალიტეტებში არსებულ ნაგავსაყრელებთან დაკავშირებით აღებული აქვს ვალდებულებები). რა თანხაა გამოყოფილი მასწავლებელთა ხელფასების ზრდისათვის; პედაგოგების საბაზო ხელფასების მატების ვადის გადმოწევა, სქემის სხვა ნაწილის ამოქმედების გადაანგარიშების ან ახალი რესურსის მოძიების ხარჯზე ორი წლის განმავლობაში უბრალოდ გაქრა უნივერსიტეტებიდან დაახლოებით 19 მლნ ლარი და არც წელს არის უნივერსიტეტების დაფინასებაში არაფერი, საჯარო სამართლის იურიდიული პირების თანხები მთლიანად გადადის ხაზინაში, ამასთან დაკავშირებით აპირებთ თუ არა საკანონმდებლო ცვლილებას და დაახლოებით რა თანხას მიიღებს აქედან სახელმწიფო და რამდენ თანხას დაკარგავენ უმაღლესი სასწავლებლები კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის პროგრამაში გაწერილია 3 450.0 ათასი ლარი და ღონისძიებების ჩამონათვალი საკმაოდ მრავალრიცხოვანია - კომპლექსთა კონსერვაცია, რეაბილიტაცია, სამონასტრო კომპლექსების, ეკლესიების, ტაძრების, მცხეთის მუზეუმის რეაბილიტაცია. როგორ გადანაწილდება და რა თანხა იქნება განკუთვნილი მცხეთის მუზეუმის რეაბილიტაციისთვის, რამდენადაც დროში ამისი გაწელვა გამოიწვევს ექსპონატების შეიძლება სრულ განადგურებას. შეღავათიანი აგროკრედიტებისა და აწარმოე საქართველოში პროგრამის ფარგლებში რა მოცულობის ინვესტიციაა მოსალოდნელი, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამისთვის, გასულ, მიმდინარე წელს არის გამოყოფილი 50 მილიონი, მომავალი წლის ბიუჯეტში არის 0 თეთრი გამოყოფილი რიცხოვნობა და ასიგნება, გარდა ამისა, ადმინისტრაციაში 2014 წელთან შედარებით რიცხოვნობა იზრდება 31 ერთეულით, რაც გამოწვეულია ახალი დეპარტამენტის შექმნით შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო მუშაობს სოციალური დახმარებების მეთოლოგიაზე, რაც გულისხმობს ქულათა მინიჭების ახალი სისტემის ჩამოყალიბებას, რომელიც შესაძლებელს გახდის მეტ რანგირებას და მეტი საჭირობების მქონე პირებისათვის მეტი სარგებლის შეთავაზებას დაახლოებით 27 მლნ ლარი გამოყოფილია მოსახლეობის ელექტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგებისათვის საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ახორციელებს მანდარინის სუბსიდირების პროექტს მთავრობა მუშაობს მყარი ნარჩენების მართვის კანონპროექტზე, მნიშნველოვანი ღონისძიებებია დაგეგმილი, დონორების დამხარებით ხორციელდება პროექტები განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსათვის დამატებით გამოიყო 25 ლარი, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება მასწავლებლების ხელფასის ზრდა 2015 წლის 1 სექტემბრიდან. ამასთან, მასწავლებელთა ხელფასების მატება დაგეგმილია 2016 წელსაც. სახელმწიფო ხაზინა მოემსახურება სსიპებს და ააიპებს და მათ ანგარიშებს და რეფორმა არ გულისხმობს რომელიმე ორგანიზაციის სახსრების მიმართვას სახელმწიფო ბიუჯეტში. ყველა ორგანიზაციას თავის განკარგვაში რჩება ყველა ის სახსრები რისი განკარგვის უფლებაც ამ ორგანიზაციებს მინიჭებული აქვთ კანონით მცხეთის მუზეუმის რეაბილიტაცია გათვალისწინებულია 2015 წლის ბიუჯეტის პროექტში ორივე პროგრამა 2015 წელსაც გაგრძელდბა. მეწარმეობის განვითარებისთვის 20 მლნ ლარზე მეტი, ხოლო აგროკრედიტისათვის 50 მლნ ლარამდეა გათვალისწინებული 2015 წლის ბიუჯეტის პროექტში წარმოდგენილი რეგულაციების თანახმად რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდში გათვალისწინებული 300.0 მლნ ლარიდან 50 მლნ ლარი გამოყენებული იქნება ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტროს ბიუჯეტი გაიზარდა და გახდა 70 მლნ ლარი, ამ თანხაში თუ შედის სოციალური დახმარებები, ან რას მოხმარდება ეს მატება. სარეზერვო ან სხვა ფონდიდან თუ ეკოემიგრანტებისთვის საცხოვრებელი ფართებისა მიმაგრება იგეგმება და მიწის რა მოცულობით იგეგმება 2015 წელს გზების მშენებლობის დაფინანსება და შედის თუ არა ამ გეგმაში საჩხერე -ჩქმერი-ონის საავტომობილო გზის მშენებლობა. არის თუ გათვალისწინებული ხულო-გოდერძის გზის აღდგენითი გზის მშენებლობა მომავალი წლის ბიუჯეტში ახმეტა-თიანეთის დამაკავშირებელი გზის პროექტირების ხარჯების გათვალისწინება. წამლების დაფინანსების შესაძლებლობა სოციალურ პაკეტში გენდერული ბიუჯეტირება მზარდი ვალი და მისი მოცულობა ისევ სოფლის მხარდაჭერის პროგრამისათვის და ამ რესურსით შესაძლებელია იქნება განხორციელდეს პროექტები როგორც კონკრეტული სოფლის მასშტაბით, ასევე ერთი მუნიციპალიტეტის ფარგლებში რამდენიმე სოფლის საჭიროებებიდან გამომდინარე. განსახლების ადგილებში დევნილთა შენახვისა და მათი საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებისათვის გათვალისწინებული ასიგნება 2014 წელთან შედარებით იზრდება 20 მლნ ლარით და 2015 წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებულია 61.1 მლნ ლარი, რაც მოხმარდება ძირითადად იძულებით გადაადგილებულ პირთა საცხოვრებელი ფართის შეძენა (მშენებლობა რეაბილიტაცია) და კერძო საკუთრებაში გადაცემას. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო მუშაობს ამ მიმართულებით მისთვის გათვალისწინებული ასიგნებების ფარგლებში საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებისათვის გათვალისწინებულია 645.2 მლნ ლარი; აქტიურად მიმდინარეობს კომუნიკაცია დონორებთან საგზაო ინფრასტრუქტურის მიმართულებით მიმდინარეობს მუშაობა, რათა გარკვუელი კატეგორიის ბენეფიციარებისათვის ჯანდაცვის პროგრამამ მოიცვას წამლების ანაზღაურებაც ამ მიმართულებით ძლიერდება თანამშრომლობა გენდერულ საბჭოსა და დაიტერესებულ პირებთან, მახვილდება ყურადღება გენდერული ასპექტების გათვალისწინებაზე ბიუჯეტის დაგეგმვისას ვალდებულების ზრდის ხარჯზე ძირითადად ხდება საინვესტიციო კრედიტების მოზიდვა, რაც მიიმართება მნიშნველოვანი ინფრასტრუქტული პროექტებისათვის და არა მიმდინარე ხარჯებზე. სახელმწიფო ვალის მოცულობა მშპ-თან მიმართებაში სრულად შეესაბამება საერთაშორისო მიღებულ სტანდარტს ვალის მდგრადობის თვალსაზრისით
სხვა
სახელმწიფო ვალი სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი 2014 წლის 31 ოქტომბრის მდგომარეობით შეადგენს 4,065.96 მილიონ აშშ დოლარს, რაც საკრედიტო რესურსის დიდი დონორებისგან/პარტნიორებისგან მთლიანი სახელმწიფო ვალის 74%-ია. აღნიშნული ნაწილი მიღებულია ქვეყნისათვის მრავალმხრივი პრიორიტეტული და ორმხრივი ინფრასტრუქტურული პროექტების დასაფინანსებლად. სახელმწიფო საგარეო ვალის პორტფელი შეღავათიანია და ძირითადად შედგება გრძელვადიანი სესხებისგან - პორტფელის საკონტრაქტო შეწონილი ვადიანობა შეადგენს 22.6 წელს, საშუალო შეწონილი დარჩენილი ვადიანობა შეადგენს დაახლოებით 10.7 წელს, ხოლო სახელმწიფო საგარეო ვალის საშუალო შეწონილი საპროცენტო განაკვეთი შეადგენს 1.96%-ს. სახელმწიფო ვალის სტრუქტურა 2014 წლის 31 ოქტომბრის მდგომარეობით საშინაო 26% საგარეო 74% მრავალმხრ ივი 51% საშუალო შეწონილი: - საპროცენტო განაკვეთი 1.96% - საკონტრაქტო ვადიანობა 22.6 წელი - დარჩენილი ვადიანობა 10.7 წელი ორმხრივი 14% ევრობონდი 9% სახელმწიფო საგარეო ვალის პორტფელის 74% შედგება ფიქსირებული საპროცენტო განაკვეთის მქონე კრედიტებისგან. ეს გარემოება ხელს უწყობს საქართველოს სახელმწიფო საგარეო ვალის მომსახურების პარამეტრების დაცულობას საპროცენტო განაკვეთების ეგზოგენური რყევებისგან და უზრუნველყოფს ვალის მომსახურების ხარჯების შენარჩუნებას დაბალ დონეზე. სახელმწიფო საგარეო ვალის 47% SDR-შია დენომინირებული (ნასესხობის სპეციალური უფლება) მსოფლიო ბანკის, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის და აზიის განვითარების ბანკის ფინანსური რესურსების დიდი წილის გამო. საპროცენტო განაკვეთის ტიპი სავალუტო სტრუქტურა სხვა 4% ცვლადი 26% USD 32% SDR 47% ფიქსირე ბული 74% EUR 17% 2 სახელმწიფო საგარეო ვალის სტრუქტურა 2014 წლის 31 ოქტომბრის მდგომარეობით ნაშთ ი (ათ ასი) კრედიტორი კრედიტის ვალუტა კრედიტის ვალუტაში სახელმწიფო საგარეო ვალი აშშ დოლარში ლარში შეწონილი საპროცენტო საპროცენტო განაკვეთ ი განაკვეთ ი 4,065,956 7,133,314 731,031 149,858 6,846 215,296 58,000 10,000 198,481 13,489 6,377 2,797,417 1,080,704 221,539 10,121 215,296 58,000 10,000 198,481 19,940 9,427 4,907,788 1,895,988 388,668 17,756 377,716 101,755 17,544 348,215 34,984 16,540 0.75% 2.00% 2.15% 0.43% 0.63% 0.82% 0.83% 0.75% 0.56% 0.199% 0.109% 0.005% 0.023% 0.009% 0.002% 0.041% 0.004% 0.001% მრავალმხრივი კრედიტორები განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (WB - IDA) SDR რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (WB - IBRD) USD სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR IMF PRGF SDR 29,400 43,463 76,251 0.50% 0.005% IMF SBA SDR 88,988 131,553 230,796 1.04% 0.034% ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) EUR 80,375 101,234 177,605 1.18% 0.029% 199,107 19,162 46,879 91,667 22,808 54 88,766 40,000 23,000 516,400 49,698 121,585 160,820 40,014 95 196,147 88,388 50,823 1,343,581 24,152 20,370 370 38,944 15,899 167,192 24,107 494 451 48,727 6,886 100,754 158,195 3,398 290,405 56,462 25,508 153,456 4,257 1.50% 1.60% 1.00% 0.48% 0.78% 0.78% 0.93% 1.00% 1.08% 0.109% 0.011% 0.017% 0.011% 0.004% 0.000% 0.026% 0.012% 0.008% 10,930 11,611 211 22,198 9,063 95,298 13,741 282 257 27,774 24,000 45,596 71,591 1,538 131,423 3,508,056 1,584,829 9,534,419 264,515 294,346 28,328 69,303 91,667 22,808 54 111,803 50,381 28,969 765,835 13,767 11,611 211 22,198 9,063 95,298 13,741 282 257 27,774 3,925 57,430 90,170 1,937 165,529 32,183 14,539 87,469 2,427 1.00% 3.00% 4.00% 3.00% 3.00% 4.00% 3.00% 3.00% 3.00% 4.00% 0.00% 2.00% 6.06% 4.20% 0.75% 2.30% 0.01% 0.65% 1.30% 0.003% 0.009% 0.000% 0.016% 0.007% 0.094% 0.010% 0.000% 0.000% 0.027% 0.000% 0.028% 0.134% 0.002% 0.031% 0.018% 0.000% 0.014% 0.001% 5,584 19,296 33,854 3.00% 0.014% 192 1,172 7,644 574 10,720 10,804 19,973 31,846 - 242 1,476 7,644 574 10,720 10,804 25,157 40,111 500,000 424 2,590 13,410 1,008 18,807 18,955 44,135 70,370 877,200 4.20% 5.10% 2.25% 1.50% 2.50% 2.00% 1.10% 1.98% 0.000% 0.002% 0.004% 0.000% 0.007% 0.005% 0.007% 0.020% 500,000 500,000 877,200 6.875% 0.845% - 2,705 4,745 2,147 2,705 4,745 0.75% 0.000% აზიის განვითარების ბანკი (ADB) SDR USD ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) EUR EUR EUR ორმხრივი კრედიტორები ავსტრია აზერბაიჯანი თურქმენეთი თურქეთი ირანი რუსეთი სომხეთი უზბეკეთი უკრაინა ყაზახეთი ჩინეთი EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD CNY გერმანია (KfW) EUR იაპონია JPY კუვეიტი KWD ნიდერლანდები EUR აშშ USD საფრანგეთი EUR ფასიანი ქაღ ალდები ევროობლიგაცია 2021 USD გარანტირებული კრედიტები გერმანია (KfW) EUR ს აშუალო შეწონ ილი ს აპრ ოცენ ტო გან აკვეთ ი 1.96% 3 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტი ითვალისწინებს საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებისა და უცხო ქვეყნების მთავრობების მიერ საქართველოსთვის გამოყოფილი გრძელვადიანი საინვესტიციო კრედიტების ათვისებას 690,000.0 ათასი ლარის ოდენობით. ასევე მსოფლიო ბანკის „განვითარების პოლიტიკის ღონისძიების“ ფარგლებში გათვალისწინებულია 180,000.0 ათასი ლარი, აზიის განვითარების ბანკის „შიდა რესურსების მობილიზაციის გაუმჯობესება ინკლუზიური ზრდის პროგრამისათვის“ ფარგლებში 90,000.0 ათასი ლარი და ევროკავშირის მაკროეკონომიკური დახმარება 50,000.0 ათასი ლარი. დაგეგმილი თანხების ათვისების შემთხვევაში შენარჩუნებული იქნება სახელმწიფო საგარეო ვალის პარამეტრების მდგრადობა. სახელმწიფო საგარეო ვალდებულებების მომსახურებისა და დაფარვისათვის საქართველოს 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებულია 560,624 ათასი ლარი, საიდანაც 354,857 ათასი ლარი წარმოადგენს ძირითადი თანხის დაფარვას, ხოლო 205,767 ათასი ლარი - პროცენტის თანხას: სახელმწიფო საგარეო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა 2015 წლისათვის (პროგნოზი) ათასი ლარი კრე დიტ ორე ბ ი ვალე ბი ს დაფ არ ვა 354,857 ს ულ 2015 პ რ ო ცე ნტი 205,767 560,624 285 285 ავსტრია - კუვეიტი 3,944 1,084 5,028 იაპონია 7,952 4,397 12,349 გერმანია 37,914 17,773 55,687 აშშ 2,881 1,160 4,041 სომხეთი 1,899 725 2,624 აზერბაიჯანი 1,472 611 2,083 ირანი 1,175 475 1,650 ყაზახეთი 7,915 16,837 24,752 ნიდერლანდები 324 166 490 რუსეთი 12,795 6,729 19,524 თურქეთი 2,795 1,266 4,061 თურქმენეთი 15,795 15,795 უკრაინა 44 13 57 უზბეკეთი 48 14 62 18,599 - საფრანგეთი 15,917 2,682 ჩინეთი 972 - 972 IDA 89,799 25,099 114,898 IBRD 19,753 12,416 32,169 IFAD 1,220 512 1,732 EBRD 20,500 4,917 25,417 EIB 4,482 14,041 18,523 ADB 15,000 14,068 29,068 IMF 106,056 2,827 108,883 ევრობონდები - 61,875 61,875 4 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო ახორციელებს 12 თვიანი სახაზინო ვალდებულებების და 2 წლიანი, 5 წლიანი და 10 წლიანი სახაზინო ობლიგაციების ემისიას. 2014 წლის 31 ოქტომბრის მდგომარეობით სახაზინო ვალდებულებების და ობლიგაციების ბოლო აუქციონებზე დაფიქსირებულმა საშუალო შეწონილმა საპროცენტო განაკვეთებმა (კუპონის და დისკონტის განაკვეთები) შეადგინა: 12 თვიანზე 5.8%, 2 წლიანზე - 6.9%, 5 წლიანზე - 9.0%, 10 წლიანზე - 11.1%. სახელმწიფო საშინაო ვალი ფორმირებულია სხვადასხვა ტიპის სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდებით, რომელთა ნაშთი 2014 წლის 31 ოქტომბრის მდგომარეობით შეადგენს 1,835.4 მილიონ ლარს (1,857.4 მლნ ლარი ნომინალური ღირებულებით), აქედან 1,253.6 მილიონი ლარი წარმოადგენს ნაშთს სახაზინო ვალდებულებების და ობლიგაციების ნაწილში, ხოლო 581.8 მილიონი ლარი - „სახელმწიფო ობლიგაციები სებ-სთვის და ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის“ ნაწილში. შენიშვნა: სახელმწიფო საშინაო ვალის ნაშთი არ მოიცავს ე.წ. "ისტორიულ ვალს". "ისტორიული ვალის“ მოცულობა საორიენტაციოა, ვინაიდან ამ კატეგორიის უმეტესი ნაწილი დასაზუსტებელია სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების დაუფარავი მოცულობა ნომინალური ღირებულებით ვადის და ტიპის მიხედვით 2014 წლის 31 ოქტომბრის მდგომარეობით ათასი ლარი სულ სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 1,857,356 1,275,510 12 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 384,200 2 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 5 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 10 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 406,286 105,000 სხვა სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდები 581,846 სახელმწიფო ობლიგაცია სებ-სთვის 440,846 სახელმწიფო ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისთვის 141,000 380,024 2015 წლის ბიუჯეტის პროექტი ითვალისწინებს საშინაო ვალდებულებების კლებას 532,100 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის სახაზინო ვალდებულებების და სახაზინო ობლიგაციების ძირითადი თანხის დაფარვას - 497,100 ათასი ლარის ოდენობით და სახელმწიფო ობლიგაციების ძირითადი თანხის დაფარვას (სებ-ის მიმართ ვალი) - 35,000 ათასი ლარის ოდენობით, საქართველოს მთავრობის და საქართველოს ეროვნული ბანკის 2006 წლის 15 მაისის „საქართველოს მთავრობის საქართველოს ეროვნული ბანკისადმი დავალიანების დაფარვის ღონისძიებების შესახებ“ 2006 წლის 20 მარტის შეთანხმებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ შეთანხმების შესაბამისად. 2015 წლის განმავლობაში სახაზინო ვალდებულებების და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვების შედეგად საშინაო ვალდებულებების დაგეგმილი ზრდა შეადგენს 1,097,100 ათას ლარს. შესაბამისად, სახაზინო ვალდებულებების და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვების შედეგად საშინაო ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვრება არა უმეტეს 600,000.0 ათასი ლარის წმინდა ზრდით. აქედან არა უმეტეს 200 000.0 ათასი ლარი გამოყენებული იქნება ეკონომიკის გრძელვადიანი რესურსით უზრუნველყოფის ხელშეწყობის მექანიზმისთვის. შედეგად, კომერციულ ბანკებს გაუჩნდებათ გრძელვადიანი ფინანსური რესურსი ეკონომიკის დაკრედიტებისათვის. 5 2015 წლის ბოლოსთვის სახელმწიფო ვალის ზღვრული მოცულობა საპროგნოზო ნომინალურ მშპ-თან მიმართებაში შეადგენს დაახლოებით 37.1%, აქედან სახელმწიფო საგარეო ვალი დაახლოებით 27.3%, ხოლო სახელმწიფო საშინაო ვალი დაახლოებით 9.8%. სახელმწიფო ვალის საპროგნოზო ზღვრული მოცულობა 2015 წლის ბოლოსთვის ათასი ლარი კრედიტორი საპროგნოზო ნაშთი 31.12.2015 ათას ლარებში ს ულ ს ა ხე ლმ წ იფოს მ იე რ და ს ა ხე ლმ წ იფოს გა რა ნ ტ იით ა ღე ბ ული ს ა გა რე ო კრე დიტ ე ბ ის ზღვ რული მ ოც ულობ ა 8,690,920 მ რა ვ ა ლმ ხრივ ი კრე დიტ ორე ბ ის ა გა ნ 1 მსოფლიო ბანკი (WB) 2 სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) 3 საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) 4 ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) 5 აზიის განვითარების ბანკი (ADB) 6 ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) 7 ევროკავშირი (EU) 6,179,081 3,711,656 60,995 223,200 177,196 1,346,161 609,872 50,000 ორმ ხრივ ი კრე დიტ ორე ბ ის ა გა ნ 1,567,989 ავსტრია აზერბაიჯანი თურქმენეთი თურქეთი ირანი რუსეთი სომხეთი უზბეკეთი უკრაინა ყაზახეთი ჩინეთი გერმანია იაპონია კუვეიტი ნიდერლანდები ამერიკა საფრანგეთი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ს ხვ ა ს ა გა რე ო ვ ა ლდე ბ ულე ბ ე ბ ი 1 ევრობონდები ს ა ხე ლმ წ იფოს გა რა ნ ტ იით ა ღე ბ ული კრე დიტ ე ბ ი 1 გერმანია ს ა ე რთ ა შ ორის ო ს ა ვ ა ლუტ ო ფონ დი (ე როვ ნ ული ბ ა ნ კი) ს ა შ ინ ა ო ვ ა ლის ზღვ რული მ ოც ულობ ა 1 2 ეროვნული ბანკისთვის განკუთვნილი ერთწლიანი ყოველწლიურად განახლებადი სახელმწიფო ობლიგაცია სხვადასხვა ვადის სახელმწიფო ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისთვის ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ვალდებულებები ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ობლიგაციები ისტორიული ვალი 3 4 5 ს ულ ს ა ხე ლმ წ იფო ვ ა ლის ზღვ რული მ ოც ულობ ა 26,560 19,250 380 36,847 14,961 156,281 22,405 436 399 49,993 6,048 602,356 427,407 31,735 2,890 49,208 120,833 900,000 900,000 4,790 4,790 39,060 3,117,711 400,846 137,000 392,520 1,515,020 672,325 11,808,631 შენიშვნა: კურსი - 1 აშშ დოლარი=1.80 ლარი; 6
სხვა
თავი I საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მაჩვენებლები მუხლი 1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის პროექტი მ.შ. მ.შ. საბიუჯეტო დონორების სახსრები დაფინანსება 6,839,493.5 7,319,000.0 8,090,000.0 7,990,000.0 100,000.0 გადასახადები 6,287,685.0 6,820,000.0 7,600,000.0 7,600,000.0 0.0 გრანტები 238,861.2 144,000.0 215,000.0 115,000.0 100,000.0 სხვა შემოსავლები 312,947.3 355,000.0 275,000.0 275,000.0 0.0 6,545,615.2 7,539,613.4 8,005,443.2 7,715,123.2 290,320.0 შრომის ანაზღაურება 1,187,569.5 1,318,303.6 1,407,933.4 1,407,483.4 450.0 საქონელი და მომსახურება 765,801.2 853,835.5 963,727.4 963,487.4 240.0 პროცენტი 233,042.9 305,046.7 364,106.0 364,106.0 0.0 სუბსიდიები 242,552.1 241,373.3 247,914.0 223,234.0 24,680.0 გრანტები 1,083,320.4 1,111,779.3 1,172,687.3 1,172,687.3 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2,083,043.6 2,581,394.0 2,687,682.0 2,687,682.0 0.0 სხვა ხარჯები 950,285.5 1,127,881.0 1,161,393.2 896,443.2 264,950.0 საოპერაციო სალდო 293,878.3 -220,613.4 84,556.8 274,876.8 -190,320.0 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 690,117.7 654,125.3 768,243.8 433,813.8 334,430.0 ზრდა 767,632.2 734,125.3 853,243.8 518,813.8 334,430.0 კლება 77,514.5 80,000.0 85,000.0 85,000.0 0.0 მთლიანი სალდო -396,239.4 -874,738.7 -683,687.0 -158,937.0 -524,750.0 ფინანსური აქტივების ცვლილება -172,213.0 163,180.0 507,090.0 341,840.0 165,250.0 277,105.1 233,180.0 597,090.0 431,840.0 165,250.0 0.0 25,000.0 300,000.0 300,000.0 0.0 სესხები 118,546.0 128,731.6 135,350.0 0.0 135,350.0 აქციები და სხვა კაპიტალი 158,559.1 79,448.4 161,740.0 131,840.0 29,900.0 449,318.1 70,000.0 90,000.0 90,000.0 0.0 ვალუტა და დეპოზიტები 409,393.6 0.0 0.0 0.0 0.0 სესხები 39,913.0 70,000.0 90,000.0 90,000.0 0.0 11.4 0.0 0.0 0.0 0.0 დასახელება შემოსავლები ხარჯები ზრდა ვალუტა და დეპოზიტები კლება სხვა დებიტორული დავალიანებები 2 მ.შ. მ.შ. საბიუჯეტო დონორების სახსრები დაფინანსება დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის პროექტი ვალდებულებების ცვლილება 224,026.4 1,037,918.7 1,190,777.0 500,777.0 690,000.0 737,891.5 1,636,000.0 1,610,000.0 920,000.0 690,000.0 149,531.0 600,000.0 600,000.0 600,000.0 0.0 149,531.0 600,000.0 600,000.0 600,000.0 0.0 588,360.5 1,036,000.0 1,010,000.0 320,000.0 690,000.0 სესხები 572,976.5 1,036,000.0 1,010,000.0 320,000.0 690,000.0 აქციები და სხვა კაპიტალი 15,384.0 0.0 0.0 0.0 0.0 513,865.1 598,081.3 419,223.0 419,223.0 0.0 59,649.4 66,081.3 63,194.0 63,194.0 0.0 ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა 35,000.0 35,000.0 35,000.0 35,000.0 0.0 სესხები 8,170.2 3,073.3 1,186.0 1,186.0 0.0 სხვა კრედიტორული დავალიანებები 16,479.1 28,008.0 27,008.0 27,008.0 0.0 454,215.7 532,000.0 356,029.0 356,029.0 0.0 ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა 106,824.6 0.0 0.0 0.0 0.0 სესხები 323,621.0 529,000.0 355,000.0 355,000.0 0.0 სხვა კრედიტორული დავალიანებები 23,770.2 3,000.0 1,029.0 1,029.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ზრდა საშინაო ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა საგარეო კლება საშინაო საგარეო ბალანსი მუხლი 2. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის პროექტი მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ. დონორების დაფინანსება შემოსულობები 7,717,436.0 9,105,000.0 9,875,000.0 9,085,000.0 790,000.0 შემოსავლები 6,839,493.5 7,319,000.0 8,090,000.0 7,990,000.0 100,000.0 არაფინანსური აქტივების კლება 77,514.5 80,000.0 85,000.0 85,000.0 0.0 ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 62,536.4 70,000.0 90,000.0 90,000.0 0.0 დასახელება 3 დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის პროექტი მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ. დონორების დაფინანსება ვალდებულებების ზრდა 737,891.5 1,636,000.0 1,610,000.0 920,000.0 690,000.0 8,104,217.6 9,080,000.0 9,575,000.0 8,785,000.0 790,000.0 ხარჯები 6,545,615.2 7,539,613.4 8,005,443.2 7,715,123.2 290,320.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 767,632.2 734,125.3 853,243.8 518,813.8 334,430.0 ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) 277,105.1 208,180.0 297,090.0 131,840.0 165,250.0 ვალდებულებების კლება 513,865.1 598,081.3 419,223.0 419,223.0 0.0 -386,781.6 25,000.0 300,000.0 300,000.0 0.0 გადასახდელები ნაშთის ცვლილება საშინაო ვალდებულებების ცვლილება მოიცავს: ა) საშინაო ვალდებულებების ზრდას 600 000 ათასი ლარის ოდენობით, სახაზინო ვალდებულებისა და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვების შედეგად; მათ შორის 200 000.0 ათას ლარს ეკონომიკის გრძელვადიანი რესურსით უზრუნველყოფის ხელშეწყობის მექანიზმისთვის; (ბიუჯეტის პროექტი ითვალისწინებს სახაზინო ვალდებულებების და ობლიგაციების ძირითადი თანხის დაფარვას 497 100 ათასი ლარის ოდენობით და სახაზინო ვალდებულებების და ობლიგაციების გამოშვების შედეგად საშინაო ვალდებულებების ზრდას 1 097 100 ათასი ლარის ოდენობით) ბ) საშინაო ვალდებულებების კლებას 35 000.0 ათასი ლარის ოდენობით, სახელმწიფო ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის დაფარვის შედეგად. 4
სხვა
თავი II საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები მუხლი 3. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები 8,090,000.0 ათასი ლარის ოდენობით. ათას ლარებში დასახელება შემოსავლები 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის პროექტი 6,839,493.5 7,319,000.0 8,090,000.0 6,287,685.0 6,820,000.0 7,600,000.0 გრანტები 238,861.2 144,000.0 215,000.0 სხვა შემოსავლები 312,947.3 355,000.0 275,000.0 გადასახადები მუხლი 4. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახადები 7,600,000.0 ათასი ლარის ოდენობით. ათას ლარებში დასახელება გადასახადები 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის პროექტი 6,287,685.0 6,820,000.0 7,600,000.0 2,601,687.4 2,682,000.0 2,985,000.0 1,795,142.0 1,770,000.0 2,085,000.0 საშემოსავლო გადასახადი 1,795,142.0 1,770,000.0 2,085,000.0 გადასახადი საწარმოებიდან 806,545.3 912,000.0 900,000.0 მოგების გადასახადი 806,545.3 912,000.0 900,000.0 3,570,045.6 4,013,000.0 4,476,000.0 2,847,867.5 3,274,000.0 3,529,000.0 2,847,867.5 3,274,000.0 3,529,000.0 722,178.1 739,000.0 947,000.0 89,375.3 100,000.0 114,000.0 გადასახადები შემოსავალზე, მოგებაზე და კაპიტალის ღირებულების ნაზრდზე ფიზიკური პირებიდან გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე საყოველთაო გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე დამატებითი ღირებულების გადასახადი აქციზი გადასახადები საგარეო ვაჭრობასა და საგარეო-ეკონომიკურ 5 დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის პროექტი ოპერაციებზე იმპორტის გადასახადი სხვა გადასახადები 89,375.3 100,000.0 114,000.0 26,576.7 25,000.0 25,000.0 მუხლი 5. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გრანტები 215,000.0 ათასი ლარის ოდენობით. ათას ლარებში 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 პროექტი 238,861.2 144,000.0 215,000.0 116,954.1 41,950.0 153,970.0 108,958.7 30,000.0 115,000.0 83,069.7 30,000.0 115,000.0 პროფესიული განათლების და გადამზადების პროგრამა (VET)(EU) 12,113.8 0.0 0.0 რეგიონალური განვითარების სექტორული პროგრამა(EU) 25,358.5 0.0 0.0 სახელმწიფო ფინანსების მართვა II (PFM II)(EU ) 12,776.4 0.0 0.0 დევნილთა სამოქმედო გეგმის მხარდაჭერა: 2009 წელი III ნაწილი(EU) 8,263.6 0.0 0.0 სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერის პროგრამა(EU) 8,728.6 12,000.0 17,940.0 სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის მხარდაჭერა II (Criminal Justice)(EU) 11,460.2 10,800.0 0.0 სახელმწიფო ფინანსების მართვა III (PFM III)(EU) 0.0 0.0 11,960.0 რეგიონული განვითარების მხარდაჭერა -ფაზა II(EU) 0.0 0.0 17,940.0 მაკრო-ფინანსური დახმარების პროგრამა (MFA) (EU) 0.0 0.0 50,000.0 4,368.8 7,200.0 8,420.0 0.0 0.0 8,740.0 25,889.0 0.0 0.0 25,889.0 0.0 0.0 7,995.4 11,950.0 38,970.0 დასახელება გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული მიმდინარე დანიშნულების გრანტები EU დევნილთა სამოქმედო გეგმის მხარდაჭერა: 2012 ნაწილი IV(EU) დასაქმება და პროფესიული განათლება და გადამზადება(EU) სხვადასხვა დონორები ხაზინის ანგარიშზე აღრიცხული რეესტრის გრანტები(სხვადასხვა დონორები) კაპიტალური დანიშნულების გრანტები 6 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 პროექტი 102.6 0.0 0.0 102.6 0.0 0.0 149.4 200.0 383.0 სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი(IFAD GEF) 0.0 0.0 318.0 სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობის პროექტი(IFAD) 149.4 200.0 65.0 0.0 7,400.0 4,400.0 0.0 7,400.0 4,400.0 656.4 1,050.0 1,170.0 656.4 1,050.0 1,170.0 6,640.0 3,300.0 32,700.0 ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი(EIB EU) 1,442.6 3,300.0 10,000.0 ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტი(KfW EU) 0.0 0.0 1,000.0 წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი II(EIB EU) 0.0 0.0 7,200.0 სამტრედია-გრიგოლეთის საავტომობილო გზის კმ 0-კმ 50 მონაკვეთის მოდერნიზაცია-მშენებლობა(EIB EU) 5,197.4 0.0 14,500.0 0.0 0.0 317.0 0.0 0.0 317.0 447.0 0.0 0.0 447.0 0.0 0.0 121,907.1 102,050.0 61,030.0 3,884.2 29,650.0 43,330.0 3,884.2 29,100.0 41,900.0 3,884.2 29,100.0 41,900.0 0.0 550.0 1,430.0 0.0 550.0 1,430.0 118,022.9 72,400.0 17,700.0 10,311.4 18,020.0 15,800.0 დასახელება WB იძულებით გადაადგილებულ პირთა თემის განვითარების პროექტი(WB) IFAD SIDA საკანალიზაციო სისტემების მდგრადი მართვის პროექტი(SIDA) CNF დაცული ტერიტორიების განვითარება(CNF) EU GEF სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (IFAD GEF ) EBRD რუსთავის მყარი ნარჩენების პროექტი(EBRD ) უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებიდან მიღებული მიმდინარე დანიშნულების გრანტები MCC ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს - მეორე პროექტი(MCC ) KfW დაცული ტერიტორიების მხარდაჭერის პროგრამა კავკასიაში-საქართველო (ეკორეგიონული პროგრამა საქართველო, ფაზა III)(KfW ) კაპიტალური დანიშნულების გრანტები KfW 7 დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 პროექტი ბუნების დაცვის პროგრამა „სამხრეთი კავკასია– საქართველო–ჯავახეთის ეროვნული პარკის შექმნა საქართველოში“(KfW ) 750.8 2,600.0 0.0 იძულებით გადაადგილებულ პირთა საცხოვრებელი სახლების გადაუდებელი რეაბილიტაცია დასავლეთ საქართველოში(KfW ) 7,163.8 5,420.0 2,900.0 ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (II ფაზა)(KfW ) 300.3 1,200.0 0.0 ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (III ფაზა)(KfW EU ) 1,432.8 8,800.0 12,900.0 ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (I ფაზა)(KfW ) 663.7 0.0 0.0 107,711.4 54,380.0 0.0 ენერგეტიკის ინფრასტრუქტურის განვითარება(USAID ) 53,381.4 16,300.0 0.0 ინფრასტრუქტურისა და ეკონომიკური შესაძლებლობების გაუმჯობესება და იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა(USAID ) 54,330.0 38,080.0 0.0 0.0 0.0 1,900.0 0.0 0.0 1,900.0 USAID ORIO ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია(ORIO) მუხლი 6. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 275,000.0 ათასი ლარის ოდენობით. ათას ლარებში 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის პროექტი 312,947.3 355,000.0 275,000.0 66,620.2 89,600.0 54,000.0 პროცენტები 12,264.6 28,000.0 42,000.0 დივიდენდები 43,903.4 55,000.0 5,000.0 43,903.4 55,000.0 5,000.0 10,452.3 6,600.0 7,000.0 75,785.5 68,700.0 72,650.0 73,175.1 66,700.0 70,300.0 დასახელება სხვა შემოსავლები შემოსავლები საკუთრებიდან სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების მოგებიდან მიღებული დივიდენდი რენტა საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 8 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის პროექტი სალიცენზიო მოსაკრებელი 727.6 750.0 1,500.0 სანებართვო მოსაკრებელი 54,030.3 47,000.0 50,000.0 სარეგისტრაციო მოსაკრებელი 1,174.5 1,100.0 1,200.0 სახელმწიფო ბაჟი 13,729.5 14,200.0 15,000.0 საკონსულო მოსაკრებელი 1,634.9 1,600.0 1,300.0 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი 1,473.5 1,550.0 1,000.0 სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი 404.9 500.0 300.0 2,610.4 2,000.0 2,350.0 შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან 538.8 200.0 150.0 შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 2,071.6 1,800.0 2,200.0 სანქციები (ჯარიმები და საურავები) 116,198.8 100,000.0 80,000.0 ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა 1,812.1 1,700.0 1,700.0 1,812.1 1,700.0 1,700.0 1,812.1 1,700.0 1,700.0 52,530.7 95,000.0 66,650.0 დასახელება არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება საგარეო წყაროებიდან მიმდინარე შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 9
სხვა
თავი III საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია მუხლი 7. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები 8,005,443.2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის პროექტი 6,545,615.2 7,539,613.4 8,005,443.2 7,715,123.2 290,320.0 1,187,569.5 1,318,303.6 1,407,933.4 1,407,483.4 450.0 საქონელი და მომსახურება 765,801.2 853,835.5 963,727.4 963,487.4 240.0 პროცენტი 233,042.9 305,046.7 364,106.0 364,106.0 0.0 სუბსიდიები 242,552.1 241,373.3 247,914.0 223,234.0 24,680.0 გრანტები 1,083,320.4 1,111,779.3 1,172,687.3 1,172,687.3 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2,083,043.6 2,581,394.0 2,687,682.0 2,687,682.0 0.0 950,285.5 1,127,881.0 1,161,393.2 896,443.2 264,950.0 დასახელება ხარჯები შრომის ანაზღაურება სხვა ხარჯები საბიუჯეტო დონორების სახსრები დაფინანსება მუხლი 8. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 768,243.8 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის: ა) განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 853,243.8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: 10 ათას ლარებში დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის პროექტი მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ. დონორების დაფინანსება სულ ჯამი 767,632.2 734,125.3 853,243.8 518,813.8 334,430.0 01 00 საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები 15,266.3 7,177.6 8,182.6 8,182.6 0.0 02 00 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია 135.4 100.0 100.0 100.0 0.0 03 00 საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი 72.2 20.0 40.0 40.0 0.0 04 00 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია 632.6 8,240.0 4,223.0 4,223.0 0.0 05 00 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 1,067.6 500.0 500.0 500.0 0.0 06 00 საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 251.6 483.0 122.0 122.0 0.0 07 00 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 138.9 150.0 100.0 100.0 0.0 08 00 საქართველოს უზენაესი სასამართლო 243.2 277.0 235.0 235.0 0.0 09 00 საერთო სასამართლოები 6,622.5 1,001.0 504.0 504.0 0.0 10 00 საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 289.8 122.0 121.0 121.0 0.0 11 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქ ფოთში 0.0 3.0 28.0 28.0 0.0 12 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში 0.0 14.0 30.0 30.0 0.0 13 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქ ქუთაისში 0.0 7.0 10.0 10.0 0.0 კოდი 11 კოდი დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის პროექტი მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ. დონორების დაფინანსება 14 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში 14.9 0.0 0.0 0.0 0.0 15 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში 0.0 3.0 3.0 3.0 0.0 16 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში 0.0 0.0 10.0 10.0 0.0 17 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში 0.0 6.0 12.0 12.0 0.0 18 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქ რუსთავში 0.0 0.0 37.0 37.0 0.0 19 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში 0.0 3.0 5.0 5.0 0.0 20 00 ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 9.7 30.0 20.0 20.0 0.0 21 00 დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 9.2 20.0 20.0 20.0 0.0 22 00 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 40.4 38.0 20.0 20.0 0.0 23 00 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 10,647.2 9,758.0 7,359.0 7,359.0 0.0 12 კოდი დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის პროექტი მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ. დონორების დაფინანსება 24 00 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 35,453.5 25,080.0 7,266.0 7,266.0 0.0 25 00 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 472,769.8 432,560.0 567,885.0 235,695.0 332,190.0 26 00 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 8,536.5 8,911.0 10,647.0 10,647.0 0.0 27 00 საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო 35,843.4 26,703.0 27,479.0 27,479.0 0.0 28 00 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 347.9 229.0 2,018.0 2,018.0 0.0 29 00 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 39,119.9 22,337.0 25,231.0 25,231.0 0.0 30 00 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 41,736.1 15,000.0 10,700.0 10,700.0 0.0 31 00 საქართველოს დაზვერვის სამსახური 3.0 1,932.0 1,562.0 1,562.0 0.0 32 00 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 59,426.0 79,683.0 56,863.0 56,633.0 230.0 33 00 საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო 3,060.8 2,580.0 2,381.0 2,381.0 0.0 34 00 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო 4,664.1 26,421.0 45,868.0 45,868.0 0.0 35 00 საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 8,149.1 30,585.0 32,265.0 32,265.0 0.0 36 00 საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო 1,505.7 6,575.0 70.0 70.0 0.0 37 00 საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 7,252.0 8,969.0 18,166.0 18,066.0 100.0 38 00 საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო 4,514.1 5,935.0 6,961.0 5,051.0 1,910.0 39 00 საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო 563.5 748.0 1,035.0 1,035.0 0.0 40 00 საქართველოს სახელმწიფო დაცვის 3,914.1 1,750.0 4,034.0 4,034.0 0.0 13 კოდი დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის პროექტი მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ. დონორების დაფინანსება სპეციალური სამსახური 41 00 საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი 54.6 44.0 106.0 106.0 0.0 42 00 სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი 1,059.8 5,940.0 4,486.0 4,486.0 0.0 43 00 სსიპ – კონკურენციის სააგენტო 0.0 0.0 126.0 126.0 0.0 44 00 სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია 5.3 50.0 165.0 165.0 0.0 45 00 საქართველოს საპატრიარქო 3,493.0 3,638.7 3,012.0 3,012.0 0.0 47 00 სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი 396.9 220.0 20.0 20.0 0.0 48 00 სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური 50.3 15.0 15.0 15.0 0.0 49 00 სსიპ - საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო 46.3 149.0 25.0 25.0 0.0 50 00 სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო 17.3 13.0 37.2 37.2 0.0 51 00 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი 25.7 15.0 253.0 253.0 0.0 52 00 საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა 73.2 0.0 0.0 0.0 0.0 53 00 სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური 108.7 90.0 143.0 143.0 0.0 54 00 სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური 0.0 0.0 2,393.0 2,393.0 0.0 55 00 სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო 0.0 0.0 20.0 20.0 0.0 56 00 სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური 0.0 0.0 330.0 330.0 0.0 14 ბ) განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 85,000.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის: ათას ლარებში 2013 წლის 2014 წლის ფაქტი გეგმა 2015 წლის პროექტი 77,514.5 80,000.0 85,000.0 25,696.9 62,000.0 81,800.0 მატერიალური მარაგები 1.6 0.0 0.0 არაწარმოებული აქტივები 51,815.9 18,000.0 3,200.0 მიწა 2,186.5 2,000.0 2,000.0 სხვა ბუნებრივი აქტივები 49,629.4 16,000.0 1,200.0 49,629.4 16,000.0 1,200.0 დასახელება არაფინანსური აქტივების კლება ძირითადი აქტივები რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის ლიცენზია მუხლი 9. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის პროექტი მ.შ. საბიუჯეტო მ.შ დონორების სახსრები დაფინასება 7,313,247.4 8,273,738.7 8,858,687.0 8,233,937.0 624,750.0 1,727,223.4 1,897,064.7 2,030,315.7 2,030,315.7 0.0 7.1.1 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 313,569.4 374,576.7 408,585.7 408,585.7 0.0 7.1.1.1 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 202,864.3 195,300.7 216,181.7 216,181.7 0.0 7.1.1.2 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 26,916.6 83,771.0 84,884.0 84,884.0 0.0 7.1.1.3 საგარეო ურთიერთობები 83,788.4 95,505.0 107,520.0 107,520.0 0.0 27,154.9 31,588.0 36,600.0 36,600.0 0.0 კოდი 7 7.1 7.1.3 დასახელება მთლიანი ხარჯები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება საერთო დანიშნულების მომსახურება 15 კოდი დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის პროექტი მ.შ. საბიუჯეტო მ.შ დონორების სახსრები დაფინასება 7.1.3.1 საერთო საკადრო მომსახურება 1,208.3 1,288.0 3,200.0 3,200.0 0.0 7.1.3.2 საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება 6,368.3 14,600.0 8,900.0 8,900.0 0.0 7.1.3.3 საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება 19,578.3 15,700.0 24,500.0 24,500.0 0.0 7.1.4 ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები 25,456.5 27,750.0 33,230.0 33,230.0 0.0 7.1.6 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 232,817.6 305,000.0 364,000.0 364,000.0 0.0 7.1.7 საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის 1,068,455.5 1,095,900.0 1,154,800.0 1,154,800.0 0.0 7.1.8 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 59,769.6 62,250.0 33,100.0 33,100.0 0.0 630,321.3 633,695.0 650,403.0 650,403.0 0.0 7.2 თავდაცვა 7.2.1 შეიარაღებული ძალები 578,139.7 586,304.0 611,304.0 611,304.0 0.0 7.2.3 საგარეო სამხედრო დახმარება 1,496.4 3,300.0 4,000.0 4,000.0 0.0 7.2.4 გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში 50,685.2 44,091.0 33,455.0 33,455.0 0.0 7.2.5 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში 0.0 0.0 1,644.0 1,644.0 0.0 7.3 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 859,999.9 890,071.0 949,721.0 949,721.0 0.0 7.3.1 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 619,926.2 633,393.0 653,422.0 653,422.0 0.0 7.3.2 სახანძრო-სამაშველო სამსახური 0.0 0.0 20,000.0 20,000.0 0.0 7.3.3 სასამართლოები და პროკურატურა 80,562.2 100,077.0 107,625.0 107,625.0 0.0 7.3.4 სასჯელაღსრულების დაწესებულებები 130,834.5 126,147.0 125,595.0 125,595.0 0.0 7.3.6 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში 28,677.1 30,454.0 43,079.0 43,079.0 0.0 910,724.7 1,000,123.0 1,138,651.0 628,551.0 510,100.0 16,369.2 44,842.0 47,605.0 47,605.0 0.0 16,369.2 41,442.0 43,605.0 43,605.0 0.0 7.4 7.4.1 7.4.1.1 ეკონომიკური საქმიანობა საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა 16 კოდი დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის პროექტი 7.4.1.2 შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა 0.0 3,400.0 4,000.0 4,000.0 0.0 176,005.2 194,600.0 193,400.0 190,700.0 2,700.0 7.4.2 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა მ.შ. საბიუჯეტო მ.შ დონორების სახსრები დაფინასება 7.4.2.1 სოფლის მეურნეობა 176,005.2 194,600.0 193,400.0 190,700.0 2,700.0 7.4.3 სათბობი და ენერგეტიკა 60,131.8 32,100.0 26,200.0 16,200.0 10,000.0 7.4.3.2 ნავთობი და ბუნებრივი აირი 5,307.8 12,500.0 7,000.0 7,000.0 0.0 7.4.3.5 ელექტროენერგეტიკა 54,824.0 19,600.0 19,000.0 9,000.0 10,000.0 7.4.3.6 არაელექტრული ენერგია 0.0 0.0 200.0 200.0 0.0 1,184.9 1,295.0 1,500.0 1,500.0 0.0 მშენებლობა 1,184.9 1,295.0 1,500.0 1,500.0 0.0 ტრანსპორტი 515,864.9 584,220.0 742,245.0 306,595.0 435,650.0 515,861.9 583,820.0 741,670.0 306,470.0 435,200.0 7.4.4 7.4.4.3 7.4.5 სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა 7.4.5.1 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 7.4.5.3 სარკინიგზო ტრანსპორტი 3.0 400.0 40.0 40.0 0.0 7.4.5.5 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები 0.0 0.0 535.0 85.0 450.0 126,613.7 100,116.0 99,171.0 37,421.0 61,750.0 7.4.7 ეკონომიკის სხვა დარგები 7.4.7.1 ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება 262.3 356.0 344.0 344.0 0.0 7.4.7.3 ტურიზმი 58,608.0 29,753.0 23,800.0 19,300.0 4,500.0 7.4.7.4 მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტი 67,743.4 70,007.0 75,027.0 17,777.0 57,250.0 7.4.8 გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში 541.4 730.0 1,050.0 1,050.0 0.0 7.4.8.2 გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში 541.4 730.0 1,050.0 1,050.0 0.0 14,013.5 42,220.0 27,480.0 27,480.0 0.0 25,845.2 36,300.0 46,000.0 42,400.0 3,600.0 7.4.9 7.5 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში გარემოს დაცვა 7.5.1 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 447.0 300.0 1,000.0 0.0 1,000.0 7.5.4 ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა 6,632.5 18,750.0 19,453.0 16,853.0 2,600.0 17 კოდი 7.5.6 7.6 დასახელება სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის პროექტი მ.შ. საბიუჯეტო მ.შ დონორების სახსრები დაფინასება 18,765.6 17,250.0 25,547.0 25,547.0 0.0 37,755.5 98,268.3 82,480.3 16,230.3 66,250.0 7.6.2 კომუნალური მეურნეობის განვითარება 2,396.8 11,788.3 14,280.3 1,380.3 12,900.0 7.6.3 წყალმომარაგება 35,358.7 77,230.0 63,050.0 14,100.0 48,950.0 7.6.6 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 0.0 9,250.0 5,150.0 750.0 4,400.0 481,334.7 673,568.0 727,482.0 727,482.0 0.0 7.7 ჯანმრთელობის დაცვა 7.7.1 სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები 16,938.3 17,081.0 26,333.0 26,333.0 0.0 7.7.1.1 ფარმაცევტული პროდუქცია 16,938.3 17,081.0 26,333.0 26,333.0 0.0 7.7.2 ამბულატორიული მომსახურება 93,370.2 219,710.0 508,026.0 508,026.0 0.0 7.7.2.1 ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება 81,210.1 207,529.0 495,334.0 495,334.0 0.0 7.7.2.2 სპეციალიზირებული ამბულატორიული მომსახურება 12,160.1 12,181.0 12,692.0 12,692.0 0.0 90,321.1 83,642.0 114,581.0 114,581.0 0.0 7.7.3 საავადმყოფოების მომსახურება 7.7.3.2 სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება 72,790.6 71,016.0 101,122.0 101,122.0 0.0 7.7.3.3 სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება 17,530.4 12,626.0 13,459.0 13,459.0 0.0 7.7.4 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 11,237.4 16,127.0 17,822.0 17,822.0 0.0 7.7.6 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 269,467.7 337,008.0 60,720.0 60,720.0 0.0 7.8 დასვენება, კულტურა და რელიგია 144,601.3 158,347.7 199,838.0 199,838.0 0.0 7.8.1 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 40,618.9 45,563.0 59,779.0 59,779.0 0.0 7.8.2 მომსახურება კულტურის სფეროში 73,298.7 74,853.0 89,113.0 89,113.0 0.0 7.8.3 ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 25,466.4 31,800.0 39,978.0 39,978.0 0.0 7.8.4 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 753.1 884.7 781.0 781.0 0.0 7.8.6 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა 4,464.2 5,247.0 10,187.0 10,187.0 0.0 18 კოდი დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის პროექტი მ.შ. საბიუჯეტო მ.შ დონორების სახსრები დაფინასება 682,544.0 768,904.2 852,605.0 810,705.0 41,900.0 460,625.5 439,673.0 493,583.0 493,583.0 0.0 და რელიგიის სფეროში 7.9 7.9.2 განათლება ზოგადი განათლება 7.9.2.1 დაწყებითი ზოგადი განათლება 18,431.1 19,300.0 20,000.0 20,000.0 0.0 7.9.2.3 საშუალო ზოგადი განათლება 442,194.3 420,373.0 473,583.0 473,583.0 0.0 7.9.3 პროფესიული განათლება 9,292.8 28,800.0 26,750.0 26,750.0 0.0 7.9.4 უმაღლესი განათლება 84,932.9 79,947.5 93,961.0 93,961.0 0.0 84,932.9 79,947.5 93,961.0 93,961.0 0.0 7.9.4.2 უმაღლესი აკადემიური განათლება 7.9.5 უმაღლესისშემდგომი განათლება 0.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 0.0 7.9.6 განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება 61,141.5 89,611.0 96,166.0 96,166.0 0.0 7.9.8 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 66,551.4 129,872.7 141,145.0 99,245.0 41,900.0 1,812,897.4 2,117,396.8 2,181,191.0 2,178,291.0 2,900.0 4,350.9 5,379.0 4,635.0 4,635.0 0.0 7.10 7.10.1 სოციალური დაცვა ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა 7.10.1.2 შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა 4,350.9 5,379.0 4,635.0 4,635.0 0.0 7.10.2 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 1,149,051.9 1,326,325.8 1,390,261.0 1,390,261.0 0.0 7.10.4 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 500,653.4 643,699.0 657,620.0 657,620.0 0.0 7.10.6 საცხოვრებლით უზრუნველყოფა 7,497.9 8,495.0 9,555.0 9,555.0 0.0 7.10.7 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას 118,481.2 99,352.0 73,706.0 70,806.0 2,900.0 7.10.9 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 32,862.2 34,146.0 45,414.0 45,414.0 0.0 19
სხვა
თავი IV საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების ცვლილება მუხლი 10. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო (-683,687.0) ათასი ლარის ოდენობით. მუხლი 11. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 1. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 507,090.0 ათასი ლარის ოდენობით. 2. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 597,090.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში დასახელება ფინანსური აქტივების ზრდა 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის პროექტი 277,105.1 233,180.0 597,090.0 0.0 25,000.0 300,000.0 სესხები 118,546.0 128,731.6 135,350.0 აქციები და სხვა კაპიტალი 158,559.1 79,448.4 161,740.0 ვალუტა და დეპოზიტები 3. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 90,000.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის პროექტი ფინანსური აქტივების კლება 449,318.1 70,000.0 90,000.0 ვალუტა და დეპოზიტები 409,393.6 0.0 0.0 სესხები 39,913.0 70,000.0 90,000.0 11.4 0.0 0.0 დასახელება სხვა დებიტორული დავალიანებები 20 მუხლი 12. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 1. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 1 190,777.0 ათასი ლარის ოდენობით. 2. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ზრდა 1,610,000.0 ათასი ლარის ოდენობით: - სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებიდან მიღებული სახსრები − 600,000.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: - განვითარების პოლიტიკის ახალი ღონისძიება (CG DPO I) (მსოფლიო ბანკი) მისაღები სახსრები განისაზღვროს − 180 000.0 ათასი ლარის ოდენობით; - საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებიდან მისაღები სახსრები (IFI) – 90 000.0 ათასი ლარის ოდენობით. - მაკრო-ფინანსური დახმარების პროგრამა (MFA) (EU) – 50 000.0 ათასი ლარი; - საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებისა და უცხო ქვეყნების მთავრობების მიერ საქართველოს მთავრობისათვის გამოსაყოფი გრძელვადიანი საინვესტიციო, შეღავათიანი კრედიტები − 690,000.0 ათასი ლარის ოდენობით; ათას ლარებში 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის პროექტი 737,891.5 1,636,000.0 1,610,000.0 149,531.0 600,000.0 600,000.0 149,531.0 600,000.0 600,000.0 588,360.5 1,036,000.0 1,010,000.0 სესხები 572,976.5 1,036,000.0 1,010,000.0 აქციები და სხვა კაპიტალი 15,384.0 0.0 0.0 დასახელება ვალდებულებების ზრდა საშინაო ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა საგარეო 21 საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციების და უცხო ქვეყნების მთავრობების მიერ საქართველოს მთავრობისათვის გამოსაყოფი გრძელვადიანი საინვესტიციო, შეღავათიანი კრედიტები 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის პროექტი 471,725.6 600,000.0 690,000.0 საგზაო დერეფნის საინვესტიციო პროგრამა (აჭარის შემოვლითი გზა) (ADB) 52,855.9 40,800.0 53,800.0 ენგურის ჰიდროელექტროსადგურის რეაბილიტაციის პროექტი (EBRD) 8,478.7 2,200.0 0.0 რეგიონალური განვითარების პროექტი II (იმერეთი) (WB) 14,336.6 29,760.0 16,000.0 წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი (EIB) 18,680.5 12,060.0 1,750.0 მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამა (ADB) 6,339.3 65,010.0 85,500.0 რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი (WB) 2,580.6 100.0 130.0 შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მეორე პროექტი (WB) 33,782.3 28,000.0 20,000.0 ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (I ფაზა) (KfW) 1,493.1 0.0 0.0 ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EIB, EU) 8,195.6 26,600.0 19,000.0 რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტის დამატებითი დაფინანსება (WB) 3,144.1 515.0 170.0 აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი III (სვენეთი–რუისი) (WB) 20,786.6 6,800.0 3,600.0 სამტრედია-გრიგოლეთის საავტომობილო გზის კმ 0-კმ 50 მონაკვეთის მოდერნიზაცია-მშენებლობა (EIB, EU) 37,594.8 40,000.0 78,500.0 ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა (წყალმომარაგებისა და წყალარინების სექტორი) (ADB) 19,567.6 33,900.0 42,350.0 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (KfW) 1,366.8 2,900.0 0.0 კახეთის რეგიონული გზების განვითარების პროექტი (WB) 2,887.3 8,000.0 3,200.0 ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (III ფაზა) (KfW, EU) 1,821.9 9,131.6 15,000.0 შავი ზღვის ელექტროგადამცემი ქსელის პროექტი (KfW, EIB, EBRD) 71,409.2 0.0 0.0 ბორჯომის წყლის პროექტი (EBRD) 623.0 0.0 0.0 დასახელება კრედიტები 22 დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის პროექტი აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი I (აღაიანი–იგოეთი, რიკოთის გვირაბის რეაბილიტაცია) (WB) 5,848.6 0.0 0.0 რეგიონალური განვითარების პროექტი I (კახეთი) (WB) 11,066.9 20,300.0 13,000.0 მუნიციპალური მომსახურების განვითარების პროექტი (II ფაზა) (ADB) 1,239.5 0.0 0.0 ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (II ფაზა) (KfW) 4,126.1 2,700.0 0.0 სათხილამურო ინფრასტრუქტურის განვითარება ზემო სვანეთში (Government of France) 22,001.0 14,475.0 4,500.0 სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობის პროექტი (IFAD) 2,919.6 10,700.0 4,400.0 აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი IV (აგარა - ზემო ოსიაური) (WB) 171.0 22,000.0 40,000.0 აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის ზესტაფონი–ქუთაისი–სამტრედიის მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქცია (JICA) 76,481.5 89,000.0 58,500.0 საფრანგეთის სასაქონლო დახმარება (Government of France) 21,087.9 0.0 0.0 ქობულეთის წყალარინების პროექტი (ORET, EBRD) 553.8 4,500.0 1,000.0 გოდერძის ხეობაში სათხილამურო საბაგიროების მოწყობა (Unicredit Bank) 9,951.1 0.0 0.0 აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი III (რუისი-აგარა) დამატებითი დაფინანსება (WB) 10,335.0 23,600.0 20,000.0 სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (IFAD, GEF) 0.0 0.0 600.0 220კვ "ახალციხე-ბათუმი" ხაზის მშენებლობა (WB) 0.0 14,000.0 14,000.0 რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB) 0.0 0.0 27,950.0 500-220კვ ქ/ს-ის "ჯვარი" და შესაბამისი ხაზების მშენებლობა (KfW, EBRD, EC) 0.0 20,400.0 23,000.0 აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი V (ზემო ოსიაური - რიკოთი) (WB) 0.0 0.0 20,000.0 ჭიათურის საბაგირო გზების რეკონსტრუქციარეაბილიტაციის პროექტი (Government of France) 0.0 0.0 450.0 რეგიონალური ელექტროგადაცემის გაუმჯობესების პროექტი (ADB) 0.0 11,300.0 14,000.0 ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტი (KfW, EU) 0.0 0.0 2,000.0 შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მესამე პროექტი (WB) 0.0 8,000.0 36,000.0 აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD) 0.0 2,248.4 5,000.0 23 დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის პროექტი შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულახარაგაული-მოლითი-ფონა-ჩუმათელეთის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხარაგაულის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (ADB) 0.0 0.0 1,600.0 წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი II (EIB, EU) 0.0 51,000.0 40,000.0 ირიგაციისა და მიწის ბაზრის განვითარების პროექტი (WB) 0.0 0.0 25,000.0 3. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 419,223.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის პროექტი 513,865.1 595,081.3 419,223.0 59,649.4 66,081.3 63,194.0 ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა 35,000.0 35,000.0 35,000.0 სესხები 8,170.2 3,073.3 1,186.0 სხვა კრედიტორული დავალიანებები 16,479.1 28,008.0 27,008.0 454,215.7 529,000.0 356,029.0 ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა 106,824.6 0.0 0.0 სესხები 323,621.0 529,000.0 355,000.0 სხვა კრედიტორული დავალიანებები 23,770.2 0.0 1,029.0 დასახელება ვალდებულებების კლება საშინაო საგარეო მუხლი 13. საქართველოს სახელმწიფო ვალის საპროგნოზო ზღვრული მოცულობა განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ვალის საპროგნოზო ზღვრული მოცულობა 2015 წლის ბოლოსთვის არაუმეტეს 11 808.6 მლნ ლარის ოდენობით, მათ შორის სახელმწიფო საგარეო ვალის - 8 690.9 მლნ ლარის ოდენობით, ხოლო სახელმწიფო საშინაო ვალის − 3 117.7 მლნ ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: 24 სახელმწიფო ვალის საპროგნოზო ზღვრული მოცულობა 2015 წლის ბოლოსთვის ათასი ლარი კრედიტორი სულ სახელმწიფოს მიერ და სახელმწიფოს გარანტიით აღებული საგარეო კრედიტების ზღვრული მოცულობა მრავალმხრივი კრედიტორებისაგან მსოფლიო ბანკი (WB) 1 სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) 2 საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) 3 ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) 4 აზიის განვითარების ბანკი (ADB) 5 ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) 6 ევროკავშირი (EU) 7 ორმხრივი კრედიტორებისაგან ავსტრია 1 აზერბაიჯანი 2 თურქმენეთი 3 თურქეთი 4 ირანი 5 რუსეთი 6 სომხეთი 7 უზბეკეთი 8 უკრაინა 9 10 ყაზახეთი 11 ჩინეთი 12 გერმანია 13 იაპონია 14 კუვეიტი 15 ნიდერლანდები 16 ამერიკა 17 საფრანგეთი სხვა საგარეო ვალდებულებები ევრობონდები 1 სახელმწიფოს გარანტიით აღებული კრედიტები გერმანია 1 საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (ეროვნული ბანკი) საშინაო ვალის ზღვრული მოცულობა 1 ეროვნული ბანკისთვის განკუთვნილი ერთწლიანი ყოველწლიურად განახლებადი სახელმწიფო ობლიგაცია სხვადასხვა ვადის სახელმწიფო ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისთვის 2 ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ვალდებულებები 3 ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ობლიგაციები 4 ისტორიული ვალი 5 სულ სახელმწიფო ვალის ზღვრული მოცულობა საპროგნოზო ნაშთი 31.12.2015 8,690,920 6,179,081 3,711,656 60,995 223,200 177,196 1,346,161 609,872 50,000 1,567,989 26,560 19,250 380 36,847 14,961 156,281 22,405 436 399 49,993 6,048 602,356 427,407 31,735 2,890 49,208 120,833 900,000 900,000 4,790 4,790 39,060 3,117,711 400,846 137,000 392,520 1,515,020 672,325 11,808,631 შენიშვნა: ზღვრული მოცულობის გამოთვლისას გამოყენებულია გაცვლითი კურსი 1 აშშ დოლარი − 1.8 ლარი 25
სხვა
თავი V სახელმწიფო ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მუხლი 14. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის პრიორიტეტები (პირველი დონე), მათ ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამები (მეორე დონე) და ქვეპროგრამები (მესამე და შემდგომი დონეები) შემდეგი რედაქციით: 1 ხელმისაწვდომი ხარისხიანი ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა სახელმწიფოს უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია მოსახლეობის ჯანმრთელობასა და სოციალურ გარანტიებზე ზრუნვა. პრიორიტეტი ითვალისწინებს პროგრამებს, რომლებმაც უნდა უზრუნველყოს ქვეყნის მთელი მოსახლეობისათვის ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურების ხელმისაწვდომობა, გააუმჯობესოს ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურების ხარისხი და უზრუნველყოს საჭიროებებზე დაფუძნებული სოციალური გარანტიების შესაბამისი ბენეფიციარებისათვის შეთავაზება; პრიორიტეტი მიზნად ისახავს პაციენტზე ორიენტირებული ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის შექმნას, რისთვისაც აუცილებელია გაიზარდოს სამედიცინო მომსახურების გეოგრაფიული და ფინანსური ხელმისაწვდომობა და გაუმჯობესდეს სამედიცინო მომსახურების ხარისხი; გაგრძელდეს მუშაობა დაავადებათა პრევენციის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის საფრთხეებისათვის მზადყოფნის და საპასუხო რეაგირების კუთხით და გაუმჯობესდეს ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს ორგანიზება და მართვა სექტორის ეფექტიანობის გაზრდის მიზნით; ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის რეფორმირების პროცესში საქართველოს ყველა მოქალაქე ეტაპობრივად უზრუნველყოფილი იქნება ჯანმრთელობის უნივერსალური საბაზისო პაკეტით. ჯანმრთელობის დაცვის უნივერსალური პროგრამა უზრუნველყოფს სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობას, ფინანსური რისკებისაგან დაცვას, დაავადებათა პრევენციას და გადაუდებელი მკურნალობის ბაზისურ მოცვას. ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის დაფინანსების გაუმჯობესების მიზნით დაინერგება მსოფლიოში აპრობირებული მექანიზმები. გარდა ამისა, გაიზრდება ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამული დაფინანსება; გაგრძელდება მუშაობა მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მისი სხვადასხვა პროგრამით უზრუნველყოფის კუთხით. დაავადებათა პრევენციისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის საფრთხეებისათვის მზადყოფნის მიზნით გაგრძელდება მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე მუდმივი ზედამხედველობა; ელექტრონული საინფორმაციო სისტემების განვითარებით დაიხვეწება რუტინული სტატისტიკის მოპოვებისა და ანალიზის მექანიზმები; განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფში სპეციფიკური გადამდები და არაგადამდები დაავადებების პრევენციას და იმუნიზაციის პროგრამის ეფექტიანობის გაზრდას, აივ ინფექციის გავრცელების სტაბილიზაციას, ტუბერკულოზის გავრცელების შემცირებას და ისეთი ქრონიკული მდგომარეობების პრევენციას, როგორებიცაა დიაბეტი და თირკმლის ქრონიკული უკმარისობა; ყურადღება გამახვილდება ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციაზე; პრიორიტეტის ფარგლებში ბენეფიციარები უზრუნველყოფილი იქნებიან სახელმწიფოსგან გარანტირებული სოციალური დახმარებებით, მათი საჭიროებიდან გამომდინარე. 26 პენსიონერები უზრუნველყოფილი იქნებიან კანონმდებლობით განსაზღვრული საპენსციო გასაცემლებით; სოციალური მომსახურების მნიშვნელოვანი ნაწილი იქნება სპეციალიზებული დაწესებულებები − მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა, მოხუცებულთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სახლები და დღის სტაციონარები, აგრეთვე სხვა სპეციალიზებული დაწესებულებები. სოციალური მომსახურების დაწესებულებათა ქსელის განვითარება დაემყარება გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის პრინციპს; დასაქმების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება სამუშაო ადგილების შექმნის ხელშეწყობა და შრომითი რესურსების სწორი მართვა. პრიორიტეტული მიმართულებაა ეფექტიანი და ცივილიზებული შრომის ბაზრის ჩამოყალიბება. შრომის კანონმდებლობის ევროპულ კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაცია ამ ამოცანის შესრულების მნიშვნელოვანი კომპონენტია. სახელმწიფო უზრუნველყოფს უმუშევრობის შესახებ ინფორმაციული ბაზის მუდმივ განახლებას და დახვეწას, უმუშევრობის გეოგრაფიის შესახებ მონაცემების შეგროვებასა და კვლევას, სამუშაოს მაძიებელთა შესახებ მონაცემების დამუშავებას, ასევე სისტემატიზებული მონაცემების დამუშავებას, თუ რა კვალიფიკაციის კადრებზე არის მოთხოვნილება დამსაქმებელთა მხრიდან. 1.1 სოციალური დაცვა და საპენსიო უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 35 02) ქვეყანაში სიღარიბის უკიდურესი ფორმების აღმოფხვრა, სოციალური რისკების განეიტრალება და ღირსეული სიბერის უზრუნველყოფა ხანდაზმული მოქალაქეებისათვის;ეფექტიანი და ფინანსურად მდგრადი საპენსიო და სოციალური დახმარების სისტემის განვითარებით მოწყვლადი ჯგუფების საარსებოდ აუცილებელი ფულადი შემოსავლებით და სოციალური სერვისებით უზრუნველყოფა; საპენსიო სისტემის რეფორმის ფარგლებში დაგროვებით საპენსიო სისტემაზე გადასვლასთან დაკავშირებული ღონისძიებების ხელშეწყობა;შესაბამისი საჭიროების მქონე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა (მათ შორის ბავშვთა) პრევენციული, სარეაბილიტაციო და ალტერნატიული მომსახურებითა და დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფა. ხანდაზმულთა და ოჯახურ მზრუნველობას მოკლებულ, სოციალურად დაუცველ და მიუსაფარ ბავშვთა ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და საზოგადოებაში ინტეგრაცია. 1.1.1 საპენსიო უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 35 02 01) ქვეპროგრამის ფარგლებში გაიცემა სახელმწიფო პენსიები ქალებისათვის 60 წლის, მამაკაცებისათვის - 65 წლის ასაკის მიღწევისას და სახელმწიფო კომპენსაციები სხვადასხვა კატეგორიებისათვის (სამხედრო, შინაგან საქმეთა ორგანოებიდან, საქართველოს დაზვერვის სამსახურიდან და სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურიდან თადარიგში დათხოვნილ პირთათვის, პროკურატურის სისტემიდან დათხოვნილი მუშაკებისათვის, უმაღლესი დიპლომატიური რანგის მქონე პირთათვის, მოსამართლეთათვის და სხვა);ქვეპროგრამის მიზანია კანონით განსაზღვრული პირების სახელმწიფო პენსიის და სახელმწიფო კომპენსაციების მიმღებთა გამოვლენა, დადგენა, აღრიცხვა, ბენეფიტის დანიშვნა და გაცემის ორგანიზება. 1.1.2 სოციალური დახმარებები (პროგრამული კოდი 35 02 02) ქვეყანაში სიღარიბის უკიდურესი ფორმების აღმოფხვრისა და სოციალური რისკების განეიტრალების მიზნით სხვადასხვა სოციალური გასაცემლის დაფინანსება, კერძოდ, სიღარიბის ზღვრის ქვემოთ მყოფი მოსახლეობისათვის საარსებო შემწეობების, დევნილთა, ლტოლვილთა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა ფულადი დახმარებების, რეინტეგრაციის შემწეობის, ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის 27 მოვლის, ასევე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა სოციალური დახმარებების გაცემა. 1.1.3 სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა (პროგრამული კოდი 35 02 03) რეინტეგრირებული და მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფი ბავშვების ხელოვნური კვების პროდუქტებით უზრუნველყოფა; გონებრივი და ფიზიკური დარღვევების მქონე ბავშვთა ადრეული დიაგნოსტიკა და მიტოვების პრევენცია; შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია; ძვალ-სახსროვანი დაავადებების მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია; ომის ვეტერანთა რეაბილიტაცია; შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა (მ.შ. ბავშვთა) და მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფ ბავშვთა დღის ცენტრების მომსახურებით უზრუნველყოფა; შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა და ხანდაზმულთა სათემო ორგანიზაციების მომსახურებით უზრუნველყოფა; შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფა; ყრუთა კომუნიკაციის ხელშეწყობა; სხვადასხვა პრობლემების მქონე ორსულთა და დედათა თავშესაფრით უზრუნველყოფა 10 წლამდე ასაკის შვილებთან ერთად; მზრუნველობამოკლებული ბავშვების მიმღებ ოჯახებში განთავსების გზით ოჯახურ გარემოში აღზრდის უზრუნველყოფა და მცირე საოჯახო ტიპის ბავშვთა სახლებში მომსახურება; მიუსაფარ ბავშვთა სადღეღამისო მომსახურების მიწოდება. 1.2 ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამა (პროგრამული კოდი 35 03) სახელმწიფოს მიერ სხვადასხვა მეთოდით მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების მიწოდება. „მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა“ პროგრამის ფარგლებში მოსახლეობის უზრუნველყოფა გეგმიური ამბულატორიული, გადაუდებელი ამბულატორიული, გეგმიური ქირურგიული მომსახურებით, სტაციონარული, ქიმიო, ჰორმონო და სხივური თერაპიით და მშობიარობისა და საკეისრო კვეთის სერვისებით;საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მიზნებიდან გამომდინარე, მოსახლეობის იმუნიზაციის, დაავადებათა ადრეული გამოვლენისა და სკრინინგის ხელშეწყობის განხორციელება და ისეთი გადამდები დაავადებების, როგორიცაა მალარია და სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების, გავრცელების კონტროლის, სისხლისა და სისხლის პროდუქტების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა;სამედიცინო განათლების რეფორმის ფარგლებში დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლების პროცესის, შესაბამისი შეფასების სისტემების სრულყოფისა და პროფესიული რეგულირების დამატებითი მექანიზმების შემოღების მიზნით საჭირო ღონისძიებებისა და ასევე, უწყვეტი პროფესიული განვითარების ფორმალიზებული სისტემის ამოქმედებისათვის გასატარებელი ღონისძიებების დაფინანსება. 1.2.1 მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 35 03 01) „მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამის“, ფარგლებში ხორციელდება მოსახლეობის უზრუნველყოფა გეგმიური ამბულატორიული, გადაუდებელი ამბულატორიული, გეგმიური ქირურგიული მომსახურებით, სტაციონარული, ქიმიო, ჰორმონო და სხივური თერაპია და მშობიარობისა და საკეისრო კვეთის სერვისები.დაიწყება ზოგიერთი ბენეფიციარის შესაბამისი მედიკამენტებით უზრუნველყოფა. 1.2.2 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 35 03 02) ჯანმრთელობის ხელშეწყობის, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებისა და დაავადებათა პროფილაქტიკისკენ მიმართული პროგრამების განხორციელების გზით, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის 28 გაუმჯობესებისკენ მიმართული ღონისძიებების განხორციელება. პროგრამების განხორციელება, რომლებიც ხელს უწყობენ გადამდებ და ონკოლოგიურ დაავადებათა პრევენციას. მათი ადრეული გამოვლენა, ერთის მხრივ, უზრუნველყოფს საზოგადოების დაცულობის გაზრდას და მეორეს მხრივ, სახელმწიფო დანახარჯების ოპტიმიზაციას; მოსახლეობის იმუნიზაცია, დაავადებათა ადრეული გამოვლენისა და სკრინინგის ხელშეწყობა, ასევე ისეთი გადამდები დაავადებების, როგორიცაა ტუბერკულოზი, მალარია, ვირუსული ჰეპატიტები, აივინფექცია, სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების გავრცელების კონტროლი და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ღონისძიებების განხორციელება საქართველოს მთელ მოსახლეობაში. 1.2.2.1 დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი (პროგრამული კოდი 35 03 02 01) დაავადებათა ადრეული გამოვლენისა და გავრცელების პრევენციის უზრუნველყოფა და მოსახლეობაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება; პროგრამა ითვალისწინებს შემდეგ ღონისძიებებს: • ძუძუს, საშვილოსნოს ყელის, კოლორექტული და პროსტატის კიბოს სკრინინგი; • ბავშვთა ასაკის განვითარების შეფერხება, დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი; • ეპილეფსიის დიაგნოსტიკა და ზედამხედველობა; • მოსახლეობის საგანმანათლებლო კამპანია. 1.2.2.2 იმუნიზაცია (პროგრამული კოდი 35 03 02 02) მოსახლეობის მართვადი ინფექციებისაგან დაცვა იმუნიზაციის გზით და მოსახლეობის უზრუნველყოფა ანტირაბიული ვაქცინით, იმუნოგლობულინითა და ანტირაბიული სამედიცინო დახმარებით; იმუნიზაციის წარმოებისთვის საჭირო ვაქცინების და მასალების (შპრიცებისა და უსაფრთხო ყუთების) შესყიდვა; სპეციფიკური შრატებისა და შესყიდვა, შენახვა და გაცემა; მოსახლეობის უზრუნველყოფა უზრუნველყოფა; ვაქცინების ასაცრელი სტრატეგიული მარაგის ანტირაბიული სამკურნალო საშუალებებით და შესაბამისი სამედიცინო დახმარების ვაქცინების, შრატების და ასაცრელი მასალების (შპრიცებისა და უსაფრთხო ყუთების) შენახვა და გაცემა-განაწილება „ცივი ჯაჭვის“ პრინციპების დაცვით ცენტრალური დონიდან ადმინისტრაციულ ერთეულებამდე. 1.2.2.3 ეპიდზედამხედველობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 35 03 02 03) ქვეყანაში ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების გაუმჯობესება; ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ერთეულებში და მუნიციპალურ დონეზე სამედიცინო სტატისტიკური სისტემის მუშაობის უზრუნველყოფა; იმუნიზაციის წარმოებისათვის საჭირო ღონისძიებების დაგეგმვისა და რაიონულ დონეზე ლოჯისტიკის განხორციელება; 29 მალარიისა და სხვა პარაზიტული დაავადებების პროფილაქტიკისა და კონტროლის გაუმჯობესება; გადამდებ დაავადებათა დროული გამოვლენების ეპიდზედამხედველობისა და ლაბორატორიულ დაფუძნებული სისტემის გამართული მუშაობის გზით. 1.2.2.4 გაუმჯობესება სამსახურებზე უსაფრთხო სისხლი (პროგრამული კოდი 35 03 02 04) ტრანსფუზიით გადამდები ინფექციების პრევენცია და საქართველოს მასშტაბით სისხლის კომპონენტების თანაბარი სტანდარტის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და ფასიანი დონორობის ინსტიტუტის ეტაპობრივი ჩანაცვლება უანგარო, რეგულარული დონორობის სისტემით; დონორული სისხლის კვლევის მხარდაჭერა B და C ჰეპატიტებზე, აივ– ინფექცია/შიდსსა და სიფილისზე; ხარისხის გარე კონტროლის უზრუნველყოფა; უანგარო დონორების მხარდაჭერა და მოზიდვის კამპანია. 1.2.2.5 პროფესიულ დაავადებათა პრევენცია (პროგრამული კოდი 35 03 02 05) დასაქმებული მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა პროფესიული და პროფესიით განპირობებული დაავადებების პრევენციით; შრომის პროცესში მოქმედი გარე ფაქტორების შესწავლა-შეფასება, სამიზნე ჯგუფებში პროფესიული ჯანმრთელობის კვლევა და დამსაქმებლისა და დასაქმებულის ინფორმირება პროფესიული ჯანმრთელობის რისკებისა და მათგან დაცვის მეთოდების შესახებ. 1.2.2.6 ინფექციური დაავადებების მართვა (პროგრამული კოდი 35 03 02 06) ინფექციური და პარაზიტული დაავადებების მქონე ავადმყოფთა ადეკვატური სტაციონარული სამედიცინო დახმარებით უზრუნველყოფა. 1.2.2.7 ტუბერკულოზის მართვა (პროგრამული კოდი 35 03 02 07) ტუბერკულოზით ავადობისა და სიკვდილიანობის შემცირების უზრუნველსაყოფად, ტუბერკულოზზე აქტიური ეპიდზედამხედველობის განხორციელება და სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში ანტიტუბერკულოზური ღონისძიებების ხელშეწყობა. ტუბერკულოზის სამკურნალო პირველი რიგის მედიკამენტების შესყიდვა, სენსიტიური და რეზისტენტული ფორმის ტუბერკულოზით დაავადებულ პაციენტთა ინსენტივობა; ქვეპროგრამა უზრუნველყოფს: ტუბერკულოზის ყველა საეჭვო შემთხვევის გამოკვლევას, ტუბერკულოზით დაავადებულთა ამბულატორიულ მომსახურებას (ანტიტუბერკულოზური პრეპარატებით უზრუნველყოფა და მკურნალობა უშუალო მეთვალყურეობის ქვეშ), ეროვნული რეფერალური ლაბორატორიის მიერ სტაციონარსა და ამბულატორიაში ბაქტერიოლოგიური დიაგნოსტიკის ხარისხის კონტროლის და რეზისტენტული ტუბერკულოზის ლაბორატორიული მართვის უზრუნველყოფას, ტუბკაბინეტებსა და ტუბდისპანსერებში ზედამხედველობას (სუპერვიზია), უშუალო მეთვალყურეობის ქვეშ (DOTS სამსახური) მკურნალობას, ფთიზიატრიული სტაციონარული დახმარების ფარგლებში დიაგნოსტიკურ, თერაპიულ და ქირურგიულ მომსახურებას, მათ შორის, რეზისტენტული ფორმების მკურნალობას. 1.2.2.8 აივ ინფექცია/შიდსი (პროგრამული კოდი 35 03 02 08) 30 აივ-ინფექცია/შიდსზე მაღალი რისკის ჯგუფის პირთათვის კონსულტაციის გაწევა და კვლევა. აივ-ინფექცია/შიდსით დაავადებულთა პალიატიური მოვლა, ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობა, პირველი რიგის ანტირეტროვირუსული მედიკამენტებით უზრუნველყოფა. ბენეფიციარების მეთადონით ჩანაცვლებითი თერაპიის პროგრამაში ჩართვა. 1.2.2.9 დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა (პროგრამული კოდი 35 03 02 09) დედათა და ახალშობილთა ჯანმრთელობის გაუმჯობესება და სიკვდილიანობის შემცირება, ანტენატალური ზედამხედველობის, მაღალი რისკის ორსულთა, მშობიარეთა და მელოგინეთა მკურნალობის, გენეტიკური პათოლოგიების ადრეული გამოვლენის, ორსულებში B ჰეპატიტის (სწრაფი/მარტივი და კონფირმაციული), ათაშანგის (სწრაფი/მარტივი და კონფირმაციული) და აივ-ინფექციის/შიდსის (სწრაფი/მარტივი) განსაზღვრისათვის მათი საჭირო ტესტებითა და სახარჯი მასალით უზრუნველყოფის, ჰიპოთირეოზზე, ფენილკეტონურიაზე, ჰიპერფენილალანინემიასა და მუკოვისციდოზზე ახალშობილთა და ბავშვთა სკრინინგის და ახალშობილთა სმენის სკრინინგის გზით. 1.2.2.10 ნარკომანია (პროგრამული კოდი 35 03 02 10) ნარკომანიით დაავადებულ პირთა მკურნალობა (სტაციონარული დეტოქსიკაცია) და პირველადი რეაბილიტაცია, ასევე მათი ჩამანაცვლებელი ნარკოტიკით უზრუნველყოფა და სამედიცინო მეთვალყურეობა. 1.2.2.11 ჯანმრთელობის ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 35 03 02 11) თამბაქოს წინააღმდეგ ფართომასშტაბიანი საზოგადოებრივი ბრძოლის დასაწყებად და თამბაქოსაგან თავისუფალი გარემოს შესაქმნელად სამოქალაქო მობილიზაციის გაზრდა და მოსახლეობის მხარდაჭერის მოპოვება. მოსახლეობის ინფორმირებულობის დონის ამაღლება თამბაქოს საკითხებზე, მათ შორის კანონმდებლობის ძირითად პრინციპებზე და თამბაქოს, როგორც ჯანმრთელობის ქცევით რისკფაქტორზე;საინფორმაციო მედია-კამპანიის განხორციელება, თამბაქოს მოხმარების აკრძალვის/შეზღუდვის დანერგვისა და აღსრულების შეფასებისა და გაუმჯობესების მიზნით სხვადასხვა ტიპის დაწესებულებების მონიტორინგი, ტრენინგების ჩატარება დაინტერესებული მხარეების ჩართულობით. მულტისექტორული თანამშრომლობის გამტკიცება თამბაქოსაგან თავისუფალი გარემოს მხარდასაჭერად. 1.2.3 მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში (პროგრამული კოდი 35 03 03) არაგადამდები დაავადებებით გამოწვეული სიკვდილიანობის შემცირება და მოსახლეობის დაცვა ამ დაავადებებით გამოწვეული ფინანსური რისკებისგან, მათთვის ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებებზე (მათ შორის პირველადი სამედიცინო მომსახურებები სასწრაფო–გადაუდებელ შემთხვევებში) ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის გზით. პროგრამით გათვალისწინებული ღონისძიებებია: • ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე მოსახლეობის სპეციალიზებული დახმარებით უზრუნველყოფა; • დიაბეტით დაავადებული პაციენტების მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; • ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება; • თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებული პაციენტების 31 დიალიზით, თირკმლის ტრანსპლანტაციითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; • ინკურაბელური პაციენტების მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; • იშვიათი დაავადებების მქონე პაციენტთა მკურნალობითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; • სასწრაფო სამედიცინო დახმარების, სამედიცინო ტრანსპორტირებისა და სოფლად ამბულატორიული მომსახურებით უზრუნველყოფა; • რეფერალური დახმარების უზრუნველყოფა; • სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება. 1.2.3.1 ფსიქიკური ჯანმრთელობა (პროგრამული კოდი 35 03 03 01) ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე მოსახლეობისათვის სპეციალიზებული ამბულატორიული და სტაციონარული დახმარების აღმოჩენა, მათ შორის: • ბავშვთა და მოზრდილთა ამბულატორიული მომსახურება; • ფსიქო–სოციალური რეაბილიტაცია; • ბავშვთა და მოზრდილთა ფსიქიკური სტაციონარული მომსახურება; • კრიზისული ინტერვენცია; • ფსიქოაქტიური ნივთიერებებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების სტაციონარული მომსახურება; • სტაციონარში მყოფი პაციენტების ურგენტული მომსახურებით უზრუნველყოფა. 1.2.3.2 დიაბეტის მართვა (პროგრამული კოდი 35 03 03 02) დიაბეტით დაავადებული ბავშვებისა და მოზრდილების ადეკვატური სამედიცინო დახმარებით უზრუნველყოფა, შესაძლო გართულებების პრევენცია და შემცირება; დიაბეტით (მ.შ. უშაქრო დიაბეტით) დაავადებულ ბავშვთა და მოზრდილ ავადმყოფთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა და ბავშვთა საანალიზო– ტექნიკური საშუალებებით უზრუნველყოფა; დიაბეტით დაავადებულ პირთა სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურებით უზრუნველყოფა. 1.2.3.3 ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება (პროგრამული კოდი 35 03 03 03) 18 წლამდე ასაკის ონკოლოგიური პაციენტების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით. 1.2.3.4 დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია (პროგრამული კოდი 35 03 03 04) თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით დაავადებული პაციენტების შესაბამისი სამედიცინო მომსახურებით, კერძოდ, ჰემოდიალიზით, პერიტონეული დიალიზით, თირკმლის ტრანსპლანტაციის ოპერაციით და შესაბამისი მედიკამენტებით უზრუნველყოფა. 1.2.3.5 ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა (პროგრამული კოდი 35 03 03 05) ინკურაბელურ პაციენტთა ამბულატორიული და სტაციონარული პალიატიური მზრუნველობა, მათ შორის, აივ-ინფექცია/შიდსით დაავადებულთა პალიატიური სტაციონარული მზრუნველობა; 32 ინკურაბელურ პაციენტთა უზრუნველყოფა. 1.2.3.6 ტკივილგამაყუჩებელი მედიკამენტებით იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა (პროგრამული კოდი 35 03 03 06) იშვიათი დაავადებების მქონე 18 წლამდე ასაკის პირთა სტაციონარული მომსახურება დაავადების სპეციფიკური გართულებების დროს, ასევე ჰემოფილიით დაავადებული ბავშვებისა და მოზრდილების ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურების უზრუნველყოფა; იშვიათი დაავადებების მქონე პირთათვის სპეციფიკური მედიკამენტებისა და საკვები დანამატების შესყიდვა; ჰემოფილიით დაავადებულ ბავშვთა და მოზრდილთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (ანტიჰემოფილური ფაქტორ-კონცენტრატებისა და ანტიინჰიბიტორული პროთრომბინ-კომპლექსის შესყიდვა); ფენილკეტონურიით დაავადებულ ბავშვთა სამკურნალო საკვები დანამატით უზრუნველყოფა; მუკოვისციდოზით დაავადებულთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (პანკრეასის ფერმენტების შესყიდვა); სომატოტროპული ჰორმონის დეფიციტის მქონე პაციენტებისათვის ჰორმონის შესყიდვა; ბრუტონის დაავადების მქონე პაციენტების სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა. 1.2.3.7 სასწრაფო გადაუდებელი დახმარება და სამედიცინო ტრანსპორტირება (პროგრამული კოდი 35 03 03 07) სასწრაფო სამედიცინო დახმარებისა და სამედიცინო ტრანსპორტირების სერვისების მიწოდება მოსახლეობისათვის. 1.2.3.8 სოფლის ექიმი (პროგრამული კოდი 35 03 03 08) სოფლად მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეების (გარდა სახელმწიფოს მიერ დაზღვეული მოქალაქეებისა) უზრუნველყოფა პირველადი ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით (ექიმთან ვიზიტი, ექიმის ვიზიტი ბინაზე, ლაბორატორიული გამოკვლევები, ექიმის მეთვალყურეობა და სხვა); სპეცდაფინანსების გათვალისწინება მაღალმთიან, სასაზღვრო და ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე რეგიონებში არსებული სამედიცინო დაწესებულებებისათვის. 1.2.3.9 რეფერალური მომსახურება (პროგრამული კოდი 35 03 03 09) სტიქიური უბედურებების, კატასტროფების, საგანგებო სიტუაციების, კონფლიქტების რეგიონებში დაზარალებულ მოქალაქეთათვის და საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრული სხვა შემთხვევების დროს მოსახლეობისათვის სამედიცინო დახმარების გაწევა. 1.2.3.10 სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება (პროგრამული კოდი 35 03 03 10) სამხედრო ძალებში გასაწვევ კონტინგენტს დაქვემდებარებული პირების ამბულატორიული და დამატებითი სტაციონარული გამოკვლევების უზრუნველყოფა. 1.2.4 დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება (პროგრამული კოდი 35 03 04) დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლების პროცესისა და შეფასების მექანიზმების სრულყოფისათვის საჭირო ღონისძიებების განხორციელება. 1.3 შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა (პროგრამული კოდი 35 01) 33 საზოგადოების სოციალურ კეთილდღეობაზე ზრუნვა და ჯანმრთელობის დაცვის ფინანსური და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა, შრომის უფლების რეალიზაციის ღირსეული პირობების შექმნა; შრომის, სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და რეალიზაცია;სოციალური დახმარებების, პენსიებისა და სხვადასხვა ფულადი თუ არაფულადი სახელმწიფო (მ.შ. ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამებით განსაზღვრული) ბენეფიტების მიმღებთა გამოვლენა, დადგენა, აღრიცხვა, დახმარების დანიშვნა და გაცემის ორგანიზება;უმუშევართა და ვაკანსიების აღრიცხვა, შესაბამისი საინფორმაციო ბანკის წარმოება და შრომის ბაზარზე საშუამავლო საქმიანობის წარმოება;შრომის უსაფრთხო და ჯანსაღ პირობებზე მეთვალყურეობა, სამუშაო ადგილზე უბედური შემთხვევების პრევენცია, შესაბამისი ექსპერტიზა და საინფორმაციო ბანკის წარმოება;ობოლ და მშობელთა მზრუნველობას მოკლებულ ბავშვთა შვილად/შვილობილად აყვანის, მეურვეობისა და მზრუნველობის პროცესის კოორდინაცია, გასაშვილებელ ბავშვთა და შვილად აყვანის მსურველთა ცენტრალური საინფორმაციო ბანკის წარმოება;სამედიცინო საქმიანობის ხარისხისა და სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზის კონტროლი;საზოგადოების გარკვეული ფენების სოციალური დახმარებებით უზრუნველსაყოფად და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის საჭიროებებისათვის გამიზნული პროგრამების შემუშავება, განხორციელების კონტროლი და შედეგების მონიტორინგი;ეპიდსაწინააღმდეგო და სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების შემუშავება და მათზე ზედამხედველობა;ნარკომანიით დაავადებულ პირთა მკურნალობის და ხანგრძლივი ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის სისტემის განვითარება;სასწრაფო სამედიცინო დახმარების კოორდინაცია. 1.3.1 შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა (პროგრამული კოდი 35 01 01) მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება, განხორციელება და კოორდინაცია; ჯანდაცვის სფეროში წარმოებული საქმიანობის მართებულობის, რესურსების ეფექტიანად და ეკონომიურად გამოყენების, მართვის გაუმჯობესებისათვის ხელის შეწყობა და რისკების ანალიზი; სამედიცინო მომსახურების წესების, პირობებისა შემუშავება, მათი შესრულების კონტროლი; და ნორმატივების ჯანმრთელობის მართვის საინფორმაციო სისტემების სრულყოფა და კოორდინაცია. თანამედროვე საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების განვითარება, პროგრამული უზრუნველყოფა და დანერგვა. 1.3.2 სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა (პროგრამული კოდი 35 01 02) სამედიცინო მომსახურების ხარისხის კონტროლი, სამკურნალო საშუალებების ხარისხზე, მიმოქცევასა და ფარმაცევტულ საქმიანობაზე ზედამხედველობა, ფარმაცევტული პროდუქციის რეესტრის წარმოების უზრუნველყოფა, სამედიცინო-სოციალურ ექსპერტიზაზე კონტროლი; ნარკოტიკული საშუალებებისა და ფსიქოტროპული ნივთიერებების იმპორტზე და ექსპორტზე კონტროლი; საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე სამედიცინო დაწესებულებებში სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზის ორგანიზაციული სრულყოფა, სამედიცინო დაწესებულებების მიერ გაცემული არასწორი საექსპერტო დასკვნების გამოვლენა, რაც ხელს შეუწყობს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე განსაზღვრული სოციალური გასაცემლების სწორად 34 მიმართვას ბენეფიციარებზე; სამედიცინო პერსონალის სერტიფიცირების პროცესის უზრუნველყოფა, სამედიცინო და ფარმაცევტულ დაწესებულებებზე შესაბამისი ლიცენზიისა და ნებართვის გაცემა, ასევე შეტყობინებას დაქვემდებარებული სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის სერვისის მიმწოდებელთა აღრიცხვა და საქმიანობის კონტროლი. 1.3.3 დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა (პროგრამული კოდი 35 01 03) საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის მონიტორინგი და ანალიზი; ქვეყანაში კეთილსაიმედო ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის უზრუნველყოფა, რომელიც მოიცავს მეცნიერულ კვლევებზე დაყრდნობით გადამდები და არაგადამდები დაავადებების და რისკების გამოვლენას, საინფორმაციო სისტემის ფუნქციონირებას, სამედიცინო სტატისტიკის წარმოებას, დაავადებათა კონტროლსა და პრევენციას; ლაბორატორიული საქმიანობა, ეროვნული რეფერალური ლაბორატორიების ორგანიზება და ფუნქციონირება, განსაკუთრებით საშიშ ინფექციებთან დაკავშირებული საქმიანობა, ეპიდემიოლოგიური სტანდარტების შემუშავება; იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა, მისი ლოჯისტიკური უზრუნველყოფა და განხორციელება. 1.3.4 სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მართვა (პროგრამული კოდი 35 01 04) სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის რეალიზაცია და განხორციელების ხელშეწყობა, რაც გულისხმობს სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების ადმინისტრირებას, შესაბამისი საინფორმაციო ბაზების შემუშავებასა და კომპეტენციის ფარგლებში მართვას; სოციალური დახმარებების, პენსიებისა და სხვადასხვა ფულადი თუ არაფულადი სახელმწიფო (მ.შ. ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამით განსაზღვრული) დახმარების მიმღებ ბენეფიციართა დადგენა, აღრიცხვა, მათთვის დახმარების დანიშვნა და მისი გაცემის ორგანიზება; ობოლ და მშობელთა მზრუნველობას მოკლებულ ბავშვთა შვილად/შვილობილად აყვანის, მეურვეობისა და მზრუნველობის პროცესის კოორდინაცია, გასაშვილებელ ბავშვთა და შვილად აყვანის მსურველთა ცენტრალური საინფორმაციო ბანკის შექმნა; მოსახლეობისათვის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში შესაბამისი სამედიცინო მომსახურების შესყიდვა და მათი განხორციელების მონიტორინგი. 1.3.5 სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვა და დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 35 01 05) ადამიანით ვაჭრობისა (ტრეფიკინგის) და ოჯახში ძალადობის პრევენცია, ამ საკითხზე მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით მოსახლეობის ინფორმირება, სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფებთან შეხვედრების გამართვა; 35 ადამიანით ვაჭრობისა და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა სამართლებრივი დაცვა, ფსიქოლოგიური რეაბილიტაცია, მათი თავშესაფრით და სხვადასხვა სერვისით უზრუნველყოფა, მათ შორის, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევაში ბენეფიციარებისათვის კომპენსაციების გაცემა; შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის, ხანდაზმულთათვის და მშობელთა მზრუნველობას მოკლებულ ბავშვთათვის ღირსეული ცხოვრების პირობების შექმნა, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ფსიქოსამედიცინო რეაბილიტაციისა და საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა; სახელმწიფო ზრუნვის ქვეშ მყოფი პირების ინსტიტუციონალური პატრონაჟი - მოვლა პატრონობა, კვება, პირველადი სამედიცინო მომსახურება, დღის და სადღეღამისო მომსახურება, სამკურნალოსარეაბილიტაციო ღონისძიებების განხორციელება. 1.3.6 სამედიცინო მედიაციის პროგრამა (პროგრამული კოდი 35 01 06) სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამების ფარგლებში დაზღვევის სუბიექტებს შორის სახელშეკრულებო ურთიერთობებიდან წარმოშობილი დავის გადაწყვეტასთან დაკავშირებით მედიატორის როლის შესრულება, რომლის ფარგლებშიც მოხდება მზღვეველის, დაზღვეულისა და სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებელთა კანონიერი ინტერესების დაცვა; ჯანმრთელობის დაზღვევის ურთიერთობებში მზღვეველთა და დაზღვეულთა უფლება-მოვალეობების შესახებ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. 1.3.7 ნარკომანიისა და ფსიქიკური ჯანმრთელობის პოლიტიკისა და პროგრამების მართვის პროგრამა (პროგრამული კოდი 35 01 07) ნარკომანიით დაავადებულ პირთა მკურნალობის და ხანგრძლივი ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის სისტემის განვითარება. 1.3.8 სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მართვის პროგრამა (პროგრამული კოდი 35 01 08) მოსახლეობისათვის პირველადი გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა, რეგიონებში და ადმინისტრაციულ ტერიტორიულ ერთეულებში (გარდა თბილისისა);არსებული რესურსების სწორად გადანაწილების კოორდინირება;დროული, ეფექტური და უწყვეტი პირველადი სასწრაფო სამედიცინო დახმარების უზრუნველყოფა. 1.4 შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემის მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურეობით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 30 04) სამინისტროს მოსამსახურეთა, თადარიგში დათხოვნილ პირთა მათი ოჯახების წევრთა და სამინისტროს სასწავლო დაწესებულებების მსმენელთა სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა;სამინისტროს თანამშრომელთა ავადობისა და შრომისუუნარობის შემცირება, დისპანსერიზაცია, სამკურნალწამლო საშუალებებით უზრუნველყოფა, სტაციონალური მკურნალობა, ავადობის მიზეზების შესწავლა, დაჭრილთა სამედიცინო რეაბილიტაცია, პენსიონერთა და უნარშეზღუდულთა სამედიცინო შემოწმება;დადგენილი წესით სამხედროსაექიმო კომისიის ორგანიზება და ჩატარება. შესაძლო საბრძოლო მოქმედებების დროს დაჭრილთათვის სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა და ევაკუაციის ორგანიზება.სამედიცინო აპარატურის განახლება/შევსება.სამედიცინო პერსონალის კვალიფიკაციის ასამაღლებელ ღონისძიებათა უზრუნველყოფა.მედიცინის თანამედროვე მიღწევების გაცნობა და პრაქტიკაში 36 დანერგვა. 1.5 ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა უზრუნველყოფა ეკვივალენტური სამედიცინო მომსახურებით (პროგრამული კოდი 27 04) სასჯელაღსრულების სისტემაში ჯანმრთელობის დაცვის რეგულირება და ადმინისტრირება;ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთათვის ეკვივალენტური სამედიცინო მომსახურების განხორციელება პირველადი ჯანდაცვის დონეზე პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის აღსრულების დაწესებულებებში, შემდგომ ჯანდაცვის დონეებზე, როგორც სასჯელაღსრულების, ასევე სამოქალაქო ჯანდაცვის სპეციალიზებულ სამედიცინო დაწესებულებებში;სასჯელაღსრულების სისტემაში გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა გავრცელების პრევენცია, ეპიდემიოლოგიური კონტროლი და მეთვალყურეობა;პირველადი ჯანდაცვის რგოლის ფუნქციონირება და შესაბამისი სამედიცინო მომსახურების მიწოდება; ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა უზრუნველყოფა სამკურნალწამლო საშუალებებით, მათთვის სპეციალიზებული სამედიცინო მომსახურების მიწოდება სასჯელაღსრულების სისტემასა და მის გარეთ; სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში აივ, ტუბერკულოზის და C ჰეპატიტის ინფექციების პრევენციის, დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის უზრუნველყოფა; მსჯავრდებულთათვის ფსიქიატრიული დახმარების, ხოლო წამალდამოკიდებულ პირთათვის მკურნალობისა და რეაბილიტაციის უზრუნველყოფა; მძიმე და განუკურნებელი სენით დაავადებულ მსჯავრდებულთა სასჯელისაგან გათავისუფლება; სამედიცინო პერსონალის პროფესიული განვითარება. 1.6 საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს პერსონალის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 29 03) საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მოსამსახურეთა და პენსიონერთა (საქართველოს თავდაცვის სამინისტროდან დათხოვნილი კომპენსაციის/ პენსიის მიმღები სამხედრო ან სპეციალური წოდების მქონე მოსამსახურე) და მათი ოჯახის წევრთა, ასევე დაღუპულ სამხედრო მოსამსახურეთა ოჯახის წევრთა და სამოქალაქო პირთა სათანადო სამედიცინო მომსახურების გაწევა;პაციენტთა ამბულატორიული, სტაციონალური მკურნალობა, სამედიცინო რეაბილიტაცია და დისპანსერიზაცია; პაციენტთა მკურნალობის შედეგების ანალიზი და მკურნალობის ხარისხისა და ეფექტურობის ამაღლების ღონისძიებების გატარება. 1.7 სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური (პროგრამული კოდი 54 00) ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების და მათი ოჯახის წევრების, ასევე საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის დაღუპულ, უგზო-უკვლოდ დაკარგულ, მიღებული ჭრილობების შედეგად გარდაცვლილ პირთა ოჯახების (შემდგომში ვეტერანების და მათი ოჯახის წევრების) სათანადო ცხოვრების პირობებისა და კეთილდღეობისათვის მყარი სამართლებრივი და სოციალურ-ეკონომიკური საფუძვლის შექმნის უზრუნველყოფა; სახელმწიფოს თავდაცვისუნარიანობის ამაღლება და საზოგადოებაში მხედრული ტრადიციების განმტკიცება, სახელმწიფოსა და საზოგადოების მიერ ვეტერანთა ღვაწლის და დამსახურების სათანადო აღიარება, მომავალ თაობებში პატრიოტული სულისკვეთების გაღვივება; სახელმწიფოს ეროვნული ინტერესების დაცვისა და საზოგადოებრივი ცხოვრების სხვადასხვა სფეროში ვეტერანთა პოტენციალის სრულფასოვანი გამოვლენისა და განვითარების ხელშეწყობა, მათი სოციალურეკონომიკური საქმიანობისათვის სათანადო პირობების შექმნა; სამშობლოსათვის თავდადებულ გმირთა სახელების სადიდებლად და მათი საქმის უკვდავსაყოფად, საბრძოლო მოქმედებებში დაღუპულ და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა მიმართ საზოგადოებაში ხსოვნის განმტკიცებისათვის მუდმივი ზრუნვა; ვეტერანების და მათი ოჯახის წევრების სოციალურეკონომიკური მხარდაჭერის სახელმწიფო და ადგილობრივი მიზნობრივი 37 პროგრამების შემუშავებისა და რეალიზაციის ხელშეწყობა. 1.8 შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა (პროგრამული კოდი 35 05) სამუშაო ადგილებზე შრომის უსაფრთხოებისა და შრომის პირობების საქართველოს კანონმდებლობასთან შესაბამისობის მონიტორინგი;საქართველოს შრომის ბაზარზე სამუშაოს მაძიებელთა მოთხოვნად პროფესიებში მომზადებაგადამზადების ღონისძიებების დაფინანსება, მათი დასაქმების პერსპექტივების გაუმჯობესების მიზნით;შრომით ბაზართან დაკავშირებული მთლიანი საინფორმაციო ბაზის შექმნა, ინფორმაციის შეფასება-ანალიზი, გავრცელება. 1.9 სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა (პროგრამული კოდი 35 04) ხარისხიან სამედიცინო სერვისებზე გეოგრაფიული და ფინანსური ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად, სხვადასხვა სამედიცინო დაწესებულებების რეაბილიტაცია/აღჭურვა, ასევე ახალი სამედიცინო დაწესებულებების მშენებლობა;ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრის შენობის რეაბილიტაცია/რეკონსტრუქციის სამუშაოების თანადაფინანსება, რაც, თავის მხრივ, ხელს შეუწყობს არსებული სერვისების ხარისხის გაუმჯობესებას. 1.10 ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი (პროგრამული კოდი 57 00) საქართველოში მცხოვრები სოციალურად განსაკუთრებულად დაუცველი ან კატასტროფული სოციალური დანახარჯების რისკის წინაშე მდგარი პირებისათვის ალტერნატიული (არასაბიუჯეტო) რესურსების მობილიზაცია და პრიორიტეტულ სოციალურ საჭიროებებზე მიმართვა საზოგადოების, კერძო სექტორისა და სახელმწიფოს მონაწილეობით;სოციალური და ჯანდაცვითი პროექტების დაფინანსება, მათ შორის, ერთჯერადი დახმარებების და ასევე, რეგულარული სოციალური შემწეობების/პროექტების დაგეგმვა/განხორციელება. 2 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროში გაგრძელდება თავდაცვის სისტემის მართვის გაუმჯობესება და ინსტიტუციონალიზაცია, პერსონალის განათლება და წვრთნა, შეიარაღებული ძალების შესაძლებლობების განვითარება, ნატო-ში ინტეგრაციის მხარდაჭერა და ორმხრივი თანამშრომლობის ინტენსიფიკაცია, დაინერგება თავდაცვის სფეროში განათლების მიღების ახალი პრინციპები; პრიორიტეტის ფარგლებში საქართველოს მთავრობა შეიმუშავებს ეროვნული უსაფრთხოების სტრატეგიას და ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკა წარიმართება დასავლური სტანდარტებისა და მეთოდების შესაბამისად. დაიხვეწება სამხედრო ძალების საზოგადოებრივი კონტროლის მექანიზმი. გაიზრდება საქართველოს პარლამენტის მონაწილეობა შეიარაღებული ძალების განვითარებასა და კონტროლში. სავალდებულო გახდება საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მიერ პარლამენტისათვის საჯარო ანგარიშების წარდგენა; შეიქმნება საინფორმაციო უსაფრთხოების დოქტრინა, რომელიც დაეყრდნობა ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციის ძირითად პრინციპებს და განავითარებს ამ პრინციპებს საინფორმაციო სფეროსთან მიმართებით. სამხედრო მოსამსახურეთათვის შეიქმნება ღირსეული სამუშაო პირობები, ასევე მათთვის და ყოფილი სამხედრო მოსამსახურეებისათვის − ადეკვატური სოციალური გარანტიები; ნატო-ში ინტეგრაციის პრიორიტეტულობის გათვალისწინებით გაგრძელდება და გაღრმავდება პარტნიორ ქვეყნებთან თანამშრომლობა შესაბამისი რეკომენდაციების უზრუნველსაყოფად; 38 პრიორიტეტის ფარგლებში სამხედრო ძალების საკადრო უზრუნველყოფა მოხდება მხოლოდ პროფესიონალიზმის ნიშნით. საქართველოს თავდაცვის მინისტრსა და გაერთიანებულ შტაბს შორის ფუნქციები განაწილდება საერთაშორისო სტანდარტების გათვალისწინებით და მკვეთრად გაიმიჯნება სამხედრო საქმე და სამოქალაქო პოლიტიკური ფუნქციები. შეიქმნება დასავლური ტიპის სამხედრო კარიერული სისტემა; პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ღონისძიებები ქვეყნის წინაშე მდგარი საფრთხეებისა და გამოწვევების გათვალისწინებით ძლიერი სამხედრო სარეზერვო სისტემის ჩამოყალიბების მიზნით. მოხდება სამხედრო სავალდებულო სამსახურის სრული რეფორმირება და მისი სარეზერვო სამსახურის პოტენციად გარდაქმნა. შემუშავდება სამოქალაქო თავდაცვის ეფექტიანი სისტემა, რომელიც მთლიანად ქვეყნის თავდაცვის სისტემის ნაწილი იქნება; ძირეული რეფორმა განხორციელდება სამხედრო და ომის ვეტერანების უფლებებისა და ინტერესების უზრუნველყოფის სისტემაში. იგი გაითვალისწინებს სოციალური დახმარების, პროფესიული კვალიფიკაციისა და დასაქმების კომპონენტებს; პრიორიტეტის ფარგლებში სახელმწიფო საზოგადოებრივი მართლწესრიგის განმტკიცების სფეროში განახორციელებს შესაბამის ღონისძიებებს, რათა უზრუნველყოფილ იქნეს პოლიციისადმი საზოგადოების მაღალი ნდობა, უსაფრთხო გარემო მოქალაქეებისა და ბიზნესისათვის. უზრუნველყოფილი იქნება პოლიციელების საქმიანობის ხელშეუხებლობის სამართლებრივი გარანტიები, რათა უწყება დაცული იყოს ყველანაირი წნეხისაგან. მართლწესრიგის უზრუნველმყოფი ორგანოების დამოუკიდებლობით შეიქმნება როგორც მოქალაქეების, ისე ამ ორგანოების თანამშრომელთა უფლებების დაცვის მნიშვნელოვანი გარანტია; პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება სამართლიანი სასჯელის პოლიტიკა. გადაიხედება სისხლის სამართლის კანონმდებლობა სხვადასხვა დანაშაულთან მიმართებით. სასჯელის მოხდის რეჟიმი საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი გახდება და სრულად იქნება დაცული ადამიანის უფლებები; პატიმართა საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების მიზნით გაგრძელდება დაბა ლაითურში თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულების მშენებლობა. ასევე გაგრძელდება სარეკონსტრუქციო-სარემონტო სამუშაოები სხვადასხვა დაწესებულებაში და განახლდება საყოფაცხოვრებო ინვენტარი; პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებთან აშენდება საზოგადოებრივი მისაღებები, სადაც პენიტენციური სისტემის ნებისმიერ ვიზიტორს ექნება შესაძლებლობა, მიიღოს სწრაფი და კვალიფიციური მომსახურება; განახლდება და თანამედროვე სამედიცინო ტექნოლოგიებით აღიჭურვება პენიტენციური სისტემის სამედიცინო დაწესებულებები და პირველადი ჯანმრთელობის დაცვის პუნქტები. გაუმჯობესდება მათი მედიკამენტებით მომარაგება და გაიზრდება სტაციონარული მომსახურების არეალი. გაიზრდება სისტემის სამედიცინო პერსონალის რაოდენობა და უზრუნველყოფილი იქნება მისი უწყვეტი განათლების პროცესი. მოსამსახურეები უზრუნველყოფილი იქნებიან ჯანმრთელობის დაზღვევით და გაუმჯობესდება მათი სოციალური და სამუშაო პირობები; პრობაციის სისტემის სრულყოფის მიზნით სისტემაში სრული დატვირთვით ამოქმედდება თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულება. გარემონტდება და თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღიჭურვება პრობაციის ბიუროები. გაფართოვდება პრობაციონერთა სარეაბილიტაციო პროგრამების არეალი; 39 პრიორიტეტის ფარგლებში გადაიხედება საპროცესო შეთანხმების ინსტიტუტთან დაკავშირებული ზოგიერთი საკითხი, რათა უზრუნველყოფილი იყოს მაქსიმალურად სამართლიანი სისტემა; განსაკუთრებით შეეწყობა ხელი ორგანიზებული თუ სხვა სახის დანაშაულის გამოვლენასა და გამოძიებას. უპირატესობა მიენიჭება აღდგენითი მართლმსაჯულებისა და რესოციალიზაციის პოლიტიკას; პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ღონისძიებები, რომლებიც გულისხმობს პროკურატურის უფლებამოსილების შეზღუდვას გამოძიებისა და სისხლისსამართლებრივი დევნის ეტაპზე ბრალდებულისა და დაზარალებულის უფლებების დაცვის მიზნით. პროკურატურის ფუნქცია იქნება საზოგადოების დანაშაულისაგან დაცვა, ბრალდებულისა და მსჯავრდებულის, აგრეთვე დაზარალებულის კანონიერ უფლებათა დაცვა და საგამოძიებო ორგანოთა მართლზომიერი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მათი საქმიანობის ზედამხედველობით. 2.1 შეიარაღებული ძალების მზადყოფნის შენარჩუნება და ამაღლება (პროგრამული კოდი 29 01) არსებული უსაფრთხოების გარემოდან გამომდინარე, საქართველოს შეიარაღებული ძალებისათვის დაკისრებული ამოცანების ეფექტიანად შესასრულებლად თავდაცვითი შესაძლებლობების გაუმჯობესება;კონცეპტუალური და დოქტრინული ბაზის განვითარება;ბუნებრივი და ტექნოგენური კატასტროფების დროს სამოქალაქო ხელისუფლების მხარდაჭერა; საყაზარმე, სამხედრო-სასწავლო დაწესებულებების და საინჟინრო-საფორტიფიკაციო და სააეროდრომე ინფრასტრუქტურის ზრდა და გაუმჯობესება. 2.2 საზოგადოებრივი წესრიგი, სახელმწიფო საზღვრის დაცვა და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება (პროგრამული კოდი 30 01) ქვეყანაში საზოგადოებრივი წესრიგისა და სახელმწიფო უსაფრთხოების დონის ამაღლებისათვის სამინისტროს ბალანსზე რიცხული შენობა-ნაგებობების სრული რეაბილიტაცია და ახალი შენობების მშენებლობა, მათი მიმდებარე ტერიტორიების კეთილმოწყობა და დაცვითი სისტემებით უზრუნველყოფა, სამინისტროს ავტოპარკის მუდმივი განახლება, საგანგებო სიტუაციების მართვისათვის სასწავლო გეგმების განხორციელება, კავშირგაბმულობის საშუალებების ახალი, თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა, სასაზღვრო პოლიციის რეგიონალური სამმართველოების, მათი განყოფილებების და სასაზღვრო-საემიგრაციო გამშვები პუნქტების მუდმივი და შეუფერხებელი კავშირის გაუმჯობესება, სასაზღვრო სექტორებამდე და სასაზღვრო საგუშაგოებამდე მაღალი გამავლობის სატრანსპორტო საშუალებებით მისვლის ხელშეწყობა, სასაზღვრო სივრცის მოდერნიზებული სწრაფმავალი კატარღებით კონტროლირება და სამაშველო ოპერაციების წარმოება ავიაციის გამოყენებით. ასევე საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების და წესრიგის უზრუნველყოფა, კომპიუტერული და სპეციალური ტექნიკის ეტაპობრივი ცვლა, ინოვაციური თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა, ქსელური უწყვეტი კავშირის უზრუნველყოფა, ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობის ამოცანათა შესრულებისათვის საინფორმაციო სისტემების შექმნა, სამინისტროს მოსამსახურეთათვის სადაზღვევო მომსახურების გაუმჯობესება და სისხლის სამართლის სტატისტიკის წარმოება უწყებებს შორის შეთანხმებული მემორანდუმის შესაბამისად.საქართველოს პარტნიორი სახელმწიფოების ხელშეწყობით პირადი შემადგენლობის კვალიფიკაციის ამაღლება, მომზადება– გადამზადება.საერთაშორისო თანამშრომლობის კუთხით საერთაშორისო ხელშეკრულებებისა და შიდა კანონმდებლობის შესაბამისად, ოპერატიულ- 40 სამძებრო ინფორმაციის გაცვლა, ერთობლივი ოპერაციების ჩატარება და სხვა.საერთაშორისო სამართლებრივი თანამშრომლობის და სამართლებრივი ბაზის განვითარება;არალეგალ მიგრანტთა გამოვლენის პროგრამის დანერგვა, რომლის დანიშნულებაა მიგრანტის შესახებ ყველა იმ ინფორმაციის შეგროვება და ასახვა პროგრამაში, რაც დაკავშირებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე მათ ლეგალურ თუ არალეგალურ ყოფნასთან. სისტემა მოახდენს იმ პირის იდენტიფიცირებას, რომელსაც არ აქვს ქვეყანაში ლეგალურად ყოფნის საფუძველი. მონაცემთა ბაზაზე დაყრდნობით, მიგრაციის სამსახური განახორციელებს უცხოელთა ქვეყანაში ყოფნის მონიტორინგს.არალეგალ მიგრანტთა განთავსების ცენტრის აღჭურვა შესაბამისი მატერიალურ/ტექნიკური ბაზით, რომელიც დააკმაყოფილებს საერთაშორისო სტანდარტებს;ადამიანის უფლებების დაცვისა და უსაფრთხოების გაუმჯობესების მიზნით, ადამიანის უფლებების დაცვის საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვა, არაადამიანური მოპყრობის აღკვეთა და სისხლის სამართლებრივ საქმეებზე დაკავებული და ადმინისტრაციულ პატიმრობაში მყოფი პირებისათვის მაქსიმალურად უსაფრთხო გარემოს შექმნა. შესაბამისი ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება.შესაბამისი პრევენციული სახის ღონისძიებების გატარება ნარკომანიასთან ბრძოლის კუთხით.ქვეყნის მასშტაბით ქბრბ საფრთხეებისადმი ერთიანი მექანიზმის ჩამოყალიბების მიზნით, ქიმიური, ბიოლოგიური, რადიაციული და ბირთვული (ქბრბ) პროგრამის განხორციელება. ქბრბ კუთხით არსებული მდგომარეობის მუდმივი შესწავლისა და შეფასების, ახალი საფრთხეების, რისკებისა და გამოწვევების საფუძველზე, განხორციელდება სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის პერიოდული განახლება.ევროკავშირსა და საქართველოს შორის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის დიალოგის ფარგლებში აღებული ვალდებულებების თანახმად, საქართველოში ევროკავშირისა და საერთაშორისო სტანდარტების დაცვით ორგანიზებული დანაშაულის პრევენციისა და მის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლებრივი და ინსტიტუციონალური ჩარჩოს ჩამოყალიბება.ტრეფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლის კუთხით არსებული მდგომარეობის შესწავლა, ანალიზი, ადამიანებით ვაჭრობის წინააღმდეგ ბრძოლის 2013-2014 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული შსს-ს მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების მონიტორინგი და შესაბამისი ღონისძიებების გატარება.წინასწარი დაკავების საკნებში მოთავსებულთა რეგისტრაცია, სამედიცინო შემოწმება და რეგულარული მონიტორინგი წინასწარი დაკავების იზოლატორებზე.მოთავსებულთა ინფორმირება (საპროცესო უფლებების შესახებ), დაკავებულ პირთათვის საკვების მიწოდება და სანიტარული პირობების გაუმჯობესება.სისხლის სამართლის რეფორმის ფარგლებში, დროებითი მოთავსების იზოლატორებში ადამიანის უფლებების დაცვის საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვა, არაადამიანური მოპყრობის აღკვეთა და დაკავებული და ადმინისტრაციულ პატიმრობაში მყოფი პირებისათვის მაქსიმალურად უსაფრთხო გარემოს შექმნა.დანაშაულის პრევენციის კუთხით აქტიური თანამშრომლობა საზოგადოებასთან. საზოგადოებასთან ინტენსიური ურთიერთობების მექანიზმების შემუშავება და სისხლის სამართლის რეფორმის ფარგლებში საინფორმაციო კამპანიების ჩატარება დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლაში მოქალაქეთა თვითშეგნების ამაღებისა და ჩართულობისთვის.საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის კონტროლირებადი სივრცის მაქსიმალურად გასაკონტროლებლად და კანონსაწინააღმდეგო ქმედებათა გამოსავლენად და აღსაკვეთად, სასაზღვრო სექტორებამდე და სასაზღვრო პოსტებამდე გზებისა და ხიდების მშენებლობა, შესაბამისი ქვედანაყოფების მაღალი გამავლობის სატრანსპორტო საშუალებებით უზრუნველყოფა. სასაზღვრო სექტორებისათვის ახალი შენობების მშენებლობა, დასაცავი მონაკვეთებისათვის სათვალთვალო კოშკურების მოწყობა და არსებულის რეაბილიტაცია, საგუშაგოებისა და პოსტების ელექტრიენერგიით უზრუნველყოფა, კავშირგაბმულობის სისტემის მოდერნიზაცია და სახელმწიფო საზღვრის სრული პერიმეტრის დაფარვა სათანადო რადიოკავშირის 41 საშუალებებით.სანაპირო დაცვის შესაძლებლობების შემდგომი განვითარება, ახალი, უფრო ეფექტური მცურავი საშუალებებით აღჭურვა და არსებულის მოდერნიზება. რადიოტექნიკური დაკვირვების სისტემების და მცურავი საშუალებების მეშვეობით საქართველოს საზღვაო სივრცეში სამართლებრივი რეჟიმის დაცვის კონტროლი, სამართალდარღვევათა პრევენცია, გამოვლენა და აღკვეთა, საქართველოსა და უცხო ქვეყნის გემების საქმიანობის მონიტორინგი, ზღვაოსნობისა და ნაოსნობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, ზღვაზე ძებნაგადარჩენის ოპერაციების განხორციელება, ნავსადგურის დაცვისა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ღონისძიებათა კონტროლი, ზღვის მხრიდან სტრატეგიული ობიექტების დაცვა.სახელმწიფო საზღვრის დამრღვევთა ძებნისა და დევნის ეფექტიანობის ამაღლების მიზნით კინოლოგიური სამსახურის განვითარება, ვოლიერებისა და სამძებრო ძაღლებისთვის სავარჯიშო ტერიტორიების მოწყობა;სამძებრო-სამაშველო ოპერაციების დღისით და ღამით, რთული მეტეოპირობების მიუხედავად სრულყოფილად ჩატარების მიზნით, სასაზღვრო ავიაციის საფრენი აპარატების და სანაპირო დაცვის სწრაფმავალი კატარღების თანამედროვე საკომუნიკაციო–სანავიგაციო და ღამის ხედვის ხელსაწყოებით აღჭურვა. 2.3 სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმა (პროგრამული კოდი 27 02) საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის აღსრულების სისტემის ჩამოყალიბება;თავისუფლებააღკვეთილთა ყოფითი და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება;პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის აღსრულების დაწესებულებებში არსებული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და საწარმოო ზონის შექმნა;სრულყოფილი პრობაციის სისტემის ჩამოყალიბება: - სსიპ - არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს ადმინისტრაციული შესაძლებლობების განვითარება; - სარეაბილიტაციო პროგრამების განხორციელება და მათში პრობაციონერების ჩართულობა. 2.3.1 საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის აღსრულების სისტემის ჩამოყალიბება (პროგრამული კოდი 27 02 01) საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის სისტემის ჩამოყალიბება პატიმართა და თავისუფლება აღკვეთილ პირთათვის ყოფითი და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებისა და მათი სამართლებრივი გარანტიების შენარჩუნების გზით;ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა ყოფითი და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებები ითვალისწინებს: ბრალდებულ/მსჯავრდებულთათვის რბილი ინვენტარისა და საჭიროების შემთხვევაში, შესაფერისი უნიფორმის შესყიდვას, ხარისხიანი კვებითი მომსახურების შენარჩუნებას, განათლების ხელმისაწვდომობას პროფესიული/სახელობო/საგანმანათლებლო სწავლების პროგრამების განსაზღვრას და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის შექმნას, მსჯავრდებულთა დასაქმებას, სამართლებრივი გარანტიების განმტკიცებას, პატიმრობის კოდექსით გათვალისწინებული საჩივრების პროცედურების ხელმისაწვდომობის შენარჩუნებას, პატიმართა ცნობიერების ამაღლებასა და სრული ინფორმატულობის უზრუნველყოფას მათი უფლებების (საჩივრების, დისციპლინარული და ადმინისტრაციული პროცედურების) შესახებ; 2.3.2 სრულყოფილი პრობაციის სისტემა (პროგრამული კოდი 27 02 02) სარეაბილიტაციო პროგრამების განხორციელება და მათში პრობაციონერების ჩართულობა;სსიპ არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს ადმინისტრაციული შესაძლებლობების განვითარება;დამატებით ერთი თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულების მშენებლობის დაწყება. 42 2.4 გამოძიებაზე ზედამხედველობის, სახელმწიფო ბრალდების მხარდაჭერის, დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლისა და პრევენციის პროგრამა (პროგრამული კოდი 26 02) დამოუკიდებელი, მიუკერძოებელი, ეფექტიანი გამოძიების წარმოება და სისხლის სამართლებრივი დევნის განხორციელება. გამოძიების ერთიანი მეთოდოლოგიის შექმნა და სისხლის სამართლებრივი დევნის ერთიანი მოქნილი სისტემის, ერთგვაროვანი პრაქტიკის დასამკვიდრებლად თითოეულ რაიონში არსებული კრიმინოგენური სპეციფიკის შესწავლის საფუძველზე შესაბამისი გაიდლაინების შემუშავება. გამოძიებისა და სისხლის სამართლებრივი დევნის განხორციელებაზე კონტროლის მექანიზმების გაუმჯობესება; საკანონმდებლო რეფორმისთვის წინადადებების შემუშავება სისხლის სამართლის კოდექსის ე.წ. მკვდარი მუხლების ამოქმედების და რეალობასთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით;ჩადენილი დანაშაულებრივი ქმედების სიმძიმის პროპორციული და ადეკვატური სანქციების სისტემის დანერგვა;ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი დაცვის უზრუნველყოფა გამოძიების მიმდინარეობისა და სისხლისსამართლებრივი დევნის განხორციელების პროცესში. ამ სფეროში სახელმწიფოს პოზიტიური ვალდებულების დარღვევის გამომწვევი მიზეზების დადგენა და საერთაშორისო და უფლებადამცველი ორგანიზაციების რეკომენდაციების გათვალისწინება; ოჯახური ძალადობის, წამების, არასათანადო მობყრობის, უმცირესობათა უფლებების დარღვევის ფაქტებზე ეფექტური და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი გამოძიება და სისხლის სამართლებრივი დევნა;პროკურატურის თანამშრომელთა შერჩევის წესის გაუმჯობესება და კვალიფიკაციის ამაღლება. ტრენინგსაჭიროებების იდენტიფიცირების მდგრადი სისტემის შექმნა, აუცილებელი ტრენინგების დაგეგმვა და შესაბამისი მოდულების შემუშავება. პროკურატურის თანამშრომელთა სამუშაო უნარ-ჩვევებზე დაფუძნებული ობიექტური, ეფექტიანი და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი შეფასების სისტემის შექმნა; სისხლის სამართლის საქმისწარმოების ელექტრონული სისტემისა და პროკურორთა საჭიროებებზე მორგებული ელექტრონული პროგრამების დახვეწა, ადამიანური რესურსების მართვის ელექტრონული პროგრამის შექმნა, პროკურორთა დატვირთვის ელექტრონული მოდულის იმპლემენტაცია, პრობლემური საკითხების იდენტიფიცირების მიზნით კვლევების ინიცირება;პროკურატურის საქმიანობის გამჭვირვალობისა და საზოგადოების წინაშე ანგარიშვალდებულების უზრუნველყოფის მიზნით საზოგადოებაზე ორიენტირებული პროკურატურის კონცეფციის შემუშავება, მასმედიასთან ურთიერთობის ეფექტური მექანიზმების შექმნა, პროკურორებისა და ჟურნალისტებისათვის ცნობიერებისა და უნარ-ჩვევების ამაღლების მიზნით ერთობლივი გასვლითი სემინარების ჩატარება, საზოგადოებისთვის ინფორმაციის მისაწოდებლად არსებული მექანიზმების სრულყოფა; მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორის ინსტიტუტის დახვეწა;პროკურატურის როლის გაზრდა დანაშაულის პრევენციის პროცესში. ამ მიმართულებით სტრატეგიის და შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებების შემუშავება; 2.5 სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 24 08) საქართველოსა და მისი მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით სამეცნიერო კვლევების განხორციელება;მანქანათმშენებლობის, ტრანსპორტისა და სახალხო მეურნეობის სხვა დარგებისათვის ინოვაციური ტექნოლოგიებისა და ორიგინალური კონსტრუქციების დამუშავება;სამრეწველო ფეთქებადი მასალების ექსპერტიზა და ასევე, მათი გამოცდის მეთოდების სრულყოფის მიზნით სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოების განხორციელება;საქართველოს სამოქალაქო და სამხედრო დანიშნულების ინფრასტრუქტურის შემთხვევითი და ტერორისტული აფეთქებისაგან დაცვის ღონისძიებების შემუშავება;ტურისტული და სამხედრო დანიშნულების მსუბუქი საბაგირო გზების საპროექტო მასალის დამუშავება;პრიორიტეტული 43 სამეცნიერო-კვლევითი, საცდელ-საკონსტრუქტორო და საინოვაციო ტექნოლოგიური სამუშაოების განხორციელება ახალი მასალების, ნაკეთობების, მოწყობილობებისა და რთული ტექნიკური სისტემებისა და კომპლექსების შესაქმნელად;უპილოტო საფრენი აპარატების, სპეციალური დანიშნულების ავტომობილებისა და სამოქალაქო დანიშნულების პროდუქციის შექმნა (ჯავშანჟილეტებისა და ჩაფხუტების წარმოება და მოდერნიზაცია), შავი ზღვის სპეციფიური კლიმატური პირობების მოქმედების არეალში, როგორც ლითონთა და ლითონურ ნაკეთობათა კოროზიულ პრობლემებთან დაკავშირებული სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოების განხორციელება, ასევე არალითონური მასალების გამოცდა სხვადასხვა ხელოვნურად შექმნილ კლიმატურ პირობებში და კვების პროდუქტების შენახვის ხანგრძლივობისა და სხვადასხვა კლიმატური პარამეტრების განსაზღვრა;საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში არსებული ტექნიკის აღდგენა და მოდერნიზაციაში მონაწილეობის მიღება; ვადაგასული, გამოუყენებელი საბრძოლო მასალების, იარაღისა და სამხედრო ტექნიკის დახარისხების, შეფასების, უტილიზაციის, ფეთქებადი ნივთიერებების გადამუშავების, ჰუმანიტარული განაღმვითი საქმიანობის განხორციელების ღონისძიებებში მონაწილეობა;ინოვაციური ტექნოლოგიებისა და ახალი მასალების დამუშავება მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის დარგში; მიკრო, ნანო და ოპტოელექტრონიკის ნაკეთობების შესაქმნელად სხვადასხვა ნახევარგამტარული მასალების საფუძველზე უნიფიცირებული ბაზური ტექნოლოგიის დამუშავება; ოპტიკური და ოპტოელექტრონული ხელსაწყოების შესწავლა, შექმნა და მოდერნიზაცია;ჰელიოენერგეტიკის განვითარების ხელშეწყობა;თანამედროვე მაღალტექნოლოგიური ნანოსითხეების შესწავლა, დამუშავება და შექმნა. 2.6 სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლება (პროგრამული კოდი 30 06) საქართველოს ტერიტორიაზე სამოქალაქო უსაფრთხოების განხორციელების მიზნით შესაბამისი ღონისძიებების კოორდინაციისა და ორგანიზების სისტემის სრულყოფა და დახვეწა;საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების პრევენციის მზადყოფნა და ღონისძიებების განხორციელება/ ხელმძღვანელობა;სახანძრო უსაფრთხოების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელება და სახელმწიფო ზომების შემუშავება - რეალიზება, ხანძრების პროფილაქტიკისა და დასახლებების, ორგანიზაცია-დაწესებულებების ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვის სისტემის ეფექტურობის ამაღლება. 2.7 ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია (პროგრამული კოდი 23 03) საფინანსო და ეკონომიკურ სფეროში დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა, ქვეყანაში ჯანსაღი კონკურენტუნარიანი გარემოს ხარისხის ამაღლება, კანონიერი სამეწარმეო საქმიანობის დაცვა და სამსახურში მწყობრი სისტემის ჩამოყალიბება;საქართველოსა და საზღვარგარეთის ქვეყნებში პერსონალის შერჩევის კრიტერიუმებისა და პროცედურების კუთხით დაგროვილი გამოცდილების შესწავლა;საქრათველოს ეკონომიკურ საზღვრებზე კონტროლის გამკაცრება გადასახადების თავის არიდების ფაქტების აღკვეთის მიზნით, ასევე პრევენციული ღონისძიებების გატარება შემდგომში დანაშაულის ჩადენის თავის არიდების მიზნით. 2.8 ეროვნული საგანძურისა და დიპლომატიური წარმომადგენლობების დაცვის უსაფრთხოების დონის ამაღლება (პროგრამული კოდი 30 02) დიპლომატიური მისიების და მათი ხელმძღვანელების რეზიდენციების, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი სახელმწიფო ობიექტების, ეროვნული საგანძურისა და საპატრიარქოს ობიექტების დაცვა. 2.9 პენიტენციური სისტემის პოლიტიკის შემუშავება და მართვა (პროგრამული კოდი 27 01) საერთაშორისო სტანდარტების პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბების მიზნით შესაბამისი პოლიტიკის შემუშავება და მისი განხორციელების 44 კოორდინაცია;ურთიერთობების კოორდინაცია სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებებთან და ორგანიზაციებთან, თანამშრომლობის ხელშეკრულებებისა და მემორანდუმების გაფორმება. 2.10 საქართველოს მიერ საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების ფარგლებში საქართველოს აეროპორტებში "გათავისუფლებული ფრენების" მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება (მათ შორის, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა) (პროგრამული კოდი 24 06) საქართველოს ევროპის ერთიან საჰაერო სივრცეში ინტეგრაციის პროცესის გაღრმავება;საერთაშორისო ანტიტერორისტული საქმიანობის ხელშეწყობა კომპეტენციის ფარგლებში;ფრენების უსაფრთხოებისა და საავიაციო უშიშროების დონის ამაღლება;აშშ-ს სამხედრო ავიაციის საჰაერო ნავიგაციით და პილოტაჟით უზრუნველყოფა;ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების წევრ სახელმწიფოებსა და „პარტნიორობა მშვიდობისათვის“ პროგრამაში მონაწილე სხვა სახელმწიფოებს შორის შეთანხმებით გათვალისწინებული პირობების შესრულების უზრუნველყოფა. 2.11 საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი (პროგრამული კოდი 03 01) • სამხედრო აღმშენებლობისა და ქვეყნის თავდაცვის ორგანიზაციის მიმართულებით სტრატეგიული გადაწყვეტილებების შემუშავება და მათ ფარგლებში ეროვნული ინტერესებისათვის საფრთხის შემცველი ყველა ტიპის სიტუაციების მართვა უმაღლეს პოლიტიკურ დონეზე; სამხედრო ძალების რაოდენობის განსაზღვრა და პარლამენტისათვის წარდგენად.• საინფორმაციოანალიტიკური საქმიანობის მიმართულებით ქვეყნის თავდაცვის, უშიშროებისა და სამხედრო აღმშენებლობის საკითხებზე აქტების მომზადება და ექსპერტიზა, საინფორმაციო ანალიტიკური მასალების მომზადება და ამ მასალებით საქართველოს პრეზიდენტისა და უშიშროების საბჭოს წევრების უზრუნველყოფა;• ქვეყნის თავდაცვისა და უშიშროების სფეროში საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული საქმიანობის მიმართულებით საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს დასკვნებისა და გადაწყვეტილებების პროექტების მომზადება. 2.12 კიბერუსაფრთხოების უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 29 04) კრიზისების დროს თავდაცვის სფეროში შემავალი კრიტიკული მნიშვნელობის მქონე ობიექტების შეუფერხებლად მუშაობის, ინფორმაციული სივრცის უსაფრთხოების, ინფორმაციული და კომუნიკაციური ტექნოლოგიების პროგრამული და ტექნიკური დაცულობისა და ეფექტურად ფუნქციონირების უზრუნველყოფა;ინციდენტებზე სწრაფი რეაგირების ჯგუფის ჩამოყალიბებას და მათი სრული რეჟიმით ფუნქციონირება;თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლების კიბერუსაფრთხოების საკითხებში ნატოს სწავლებებში მონაწილეობისათვის მუდმივ ხელშეწყობა და მოსამზადებელი სამუშაოების განხორციელება. 2.13 დანაშაულის პრევენცია და ინოვაციური პროგრამები (პროგრამული კოდი 26 07) დანაშაულის პირველი დონის პრევენციის ღონისძიებათა ბენეფიციარებზე მორგებული სხვადასხვა სახის ტრენინგების, სემინარების, დებატების, კონფერენციების ჩატარება, ანტინარკოტიკული, ტრეფიკინგის, ბულინგის წინააღმდეგ მიმართული აქტივობების, ბიზნეს მეწარმეობისა და სხვა მონათესავე სფეროების საფუძვლების შესწავლა და სამოქალაქო აქტივობის სხვა ღონისძიებების განხორციელება;პროექტის „ახალგაზრდული კლუბი“-ს ფარგლებში სხვადასხვა სახის კულტურული თუ სპორტული ღონისძიების, სამიზნე ჯგუფის საჭიროებებზე მორგებული ტრენინგებისა და საგანმანათლებლო სემინარების ჩატარება;დანაშაულის ჩადენის რისკ ჯგუფების საჭიროებების კვლევა, რისკ ჯგუფებთან მიკუთვნებულ არასრულწლოვანთა ერთიანი მონაცემთა ბაზის შექმნა და მათი ოჯახის წევრებთან მუშაობა, რისკ 45 ჯგუფებთან მომუშავე სახელმწიფო სტრუქტურების საქმიანობის კოორდინირება და მეორე დონის პრევენციის სტრატეგიის შემუშავება;ყოფილ პატიმართა საზოგადოების სრულფასოვან წევრებად დაბრუნების ხელშემწყობი ღონისძიებების გატარება, ყოფილი პატიმრის ფიზიკური და ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მოგვარება, მათი სოციალური უნარების ამაღლება და პროფესიული გადამზადება და დასაქმებაში ხელშეწყობა;სოციალური მუშაკების პროფესიული უნარ-ჩვევების ამაღლება და ზოგადად ქვეყანაში სოციალური მუშაკის პროფესიის განვითარება;სისხლის სამართლებრივ პასუხისმგებლობას განრიდებულ არასრულწლოვანთათვის ადექვატური სერვისების მოძიება და შესაბამის პროგრამებში ჩართვა, პროგრამაში ჩართული პროფესიონალებისთვის (პროკურორები, სოციალური მუშაკები, მედიატორები) სპეციალური ტრენინგების განხორციელება და განრიდების ინსტრუმენტების ეფექტიანობის ამაღლება;მედიატორის საქმიანობის სტანდარტისა და ეთიკის კოდექსის შემუშავება, მედიატორის საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დადგენა;კვლევისა და სერვისების განვითარების ხელშეწყობა. 2.14 სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნა და მართვა (პროგრამული კოდი 30 05) სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების დაგროვებისა და მისი სწორად მართვის საკითხებში მეთოდოლოგიის შემუშავება და მარაგების შევსება. სახელმწიფო რეზერვების მატერიალურ ფასეულობათა ოპერაციების წარმოება, უიმედო დებიტორული დავალიანებების ბალანსიდან მოხსნა და ჩამოწერა. 3 რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი საქართველოს უკეთესი შიგა და საერთაშორისო ინტეგრაციის უზრუნველსაყოფად განსაკუთრებულად პრიორიტეტულია ქვეყნის ზოგადი რეგიონული და ინფრასტრუქტურული განვითარება. ტურიზმის განვითარებასთან ერთად ქვეყანა ჩამოყალიბდება რეგიონულ ცენტრად; ქვეყნისათვის აქტუალურ თემად რჩება საგზაო, ენერგეტიკისა და წყლის ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ქვეყნის რეგიონული განვითარება; გაგრძელდება მუშაობა ძირითადი მაგისტრალური, მეორეული და ადგილობრივი გზების მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის, რათა გაიზარდოს როგორც ქვეყნის შიგა ტვირთბრუნვა და ურთიერთდაკავშირება, ისე საქართველოს როლი რეგიონული და საერთაშორისო ტვირთბრუნვისა და ტრანზიტის ჭრილში. მაღალი ტემპით გაგრძელდება აღმოსავლეთ-დასავლეთის ავტომაგისტრალის, ქუთაისისა და ქობულეთის შემოვლითი გზების მშენებლობა. საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე აშენდება და გაუმჯობესდება მეორეული და ადგილობრივი გზები. შეიქმნება განვითარებული, ხარისხიანი და უსაფრთხო საგზაო ინფრასტრუქტურა ქვეყნის შიგა ტვირთბრუნვის, იმპორტის, ექსპორტისა და ტრანზიტის განვითარებისათვის. უზრუნველყოფილი იქნება საკურორტო და სხვა რეგიონებში უკეთესი მიღწევადობა. გაგრძელდება ამ სფეროში ინვესტიციების მოზიდვა, რაც ხელს შეუწყობს როგორც ქვეყნის სატრანზიტო პოტენციალის, ვაჭრობისა და ტურიზმის ზრდას, ისე ახალი საწარმოების მშენებლობასა და სამუშაო ადგილების შექმნას; უცხოური და ადგილობრივი ინვესტიციების მძლავრი ნაკადის მოზიდვით და მოწოდების წყაროების დივერსიფიკაციით კიდევ უფრო გაიზრდება ქვეყნის საექსპორტო პოტენციალი ენერგეტიკის სფეროში და საქართველოს როლი აღმოსავლეთ-დასავლეთის ენერგეტიკულ დერეფანში. სანდო, დივერსიფიცირებული და ფინანსურად მდგრადი ენერგოსისტემა ერთ-ერთი წინაპირობაა საქართველოს სამეწარმეო და საექსპორტო პოტენციალის მაქსიმალიზებისათვის. სახელმწიფო მიზნად ისახავს, საქართველო გახდეს 46 ელექტროენერგიის მნიშვნელოვანი ექსპორტიორი თურქეთში, ევროპასა და ახლო აღმოსავლეთში. საქართველოს ენერგეტიკულ სექტორს განსაკუთრებულად მიმზიდველს ხდის თურქეთთან დამაკავშირებელი 500-კილოვოლტიანი მაღალი ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა და სხვა ენერგოპროექტები; გაგრძელდება მუშაობა საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში წყალმომარაგებისა და წყალარინების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის კუთხით. ასევე გაგრძელდება წყლის მილსადენების, გამწმენდი ნაგებობების, რეზერვუარების მშენებლობარეაბილიტაცია, ნაპირდაცვის უზრუნველყოფის ღონისძიებები და მუდმივი მონიტორინგი მდინარეებისა და ზღვის სანაპირო ზოლებში ავარიული და რისკფაქტორიანი უბნების გამოვლენისა და ნაპირსამაგრი სამუშაოების ჩატარებისათვის; ტურიზმის ხელშეწყობის მიზნით გაგრძელდება საქართველოს ქალაქებისა და რეკრეაციული ტერიტორიების მხარდაჭერა, ტურისტულ ინფრასტრუქტურაში ინვესტიციების მოზიდვა. 3.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 25 02) გეოგრაფიული მდებარეობიდან გამომდინარე, საქართველომ შეიძინა ევროპისა და აზიის დამაკავშირებელი მნიშვნელოვანი სატრანსპორტო დერეფნის სტატუსი. ვინაიდან სატვირთო გადაზიდვების საკმაოდ დიდი ნაწილი ავტოტრანსპორტზე მოდის, სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მიმართულებას საავტომობილო გზები წარმოადგენს. საავტომობილო გადაზიდვებზე გაზრდილმა მოთხოვნამ განაპირობა არსებული გზების რეკონსტრუქციის, არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის განახლებამოდერნიზება და ზოგ შემთხვევაში უსაფრთხო, ცენტრალური ქალაქების გვერდის ავლით, ახალი საგზაო მონაკვეთების მშენებლობის აუცილებლობა, რითაც გარკვეული ტერიტორიები გამოთავისუფლდება. აღნიშნული კი ტურიზმის განვითარების და ახალი ტურისტული ობიექტების მშენებლობის საფუძველი იქნება. საქართველოს საგზაო ქსელის ინტეგრირება საერთაშორისო საგზაო კომუნიკაციების სისტემაში, ქვეყნის საავტომობილო გზების გამტარუნარიანობის გაზრდა, ავტოსატრანსპორტო დერეფნის განვითარება და საერთაშორისო სატრანზიტო კონკურენტუნარიანობის ზრდა, სახელმწიფოთაშორისო და რეგიონთაშორისო ავტოსაგზაო კავშირების გაუმჯობესება, მოსახლეობის გაზრდილი ეკონომიკური აქტივობის, ინტენსიური ავტომობილიზაციის დონისა და გაზრდილი სატრანსპორტო ნაკადების დონესთან საავტომობილო საგზაო ქსელის განვითარების ტემპების შესაბამისობის უზრუნველყოფა. 3.1.1 საავტომობილო გზების პროგრამების მართვა (პროგრამული კოდი 25 02 01) საავტომობილო გზების ინფრასტრუქტურული პროექტების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელება, საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გზების მშნებლობარეაბილიტაციის ადმინისტრირება და მონიტორინგი. 3.1.2 გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 25 02 02) საერთაშორისო და რეაბილიტაცია; შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გზების რაიონულ და საკურორტო ცენტრებთან, ისტორიულ და კულტურულ 47 ძეგლებთან ასევე, მოსაზღვრე ქვეყნებთან მისასვლელი საავტომობილო გზების პერიოდული შეკეთება და რეაბილიტაცია, რეკონსტრუქციამოდერნიზაცია და განვითარება; სტიქიური მოვლენების სამუშაოების ჩატარება; სალიკვიდაციო და პრევენციის მიზნით საავტომობილო გზებზე სატრანსპორტო გადაზიდვების, მგზავრთა შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფა. 3.1.3 ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა (პროგრამული კოდი 25 02 03) პროგრამა მოიცავს ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობის სამუშაოების ჩატარებას. აღნიშნული საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა გაზრდის სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კოლიდორებში საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობას, უზრუნველყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა 3.2 რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 25 03) ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებში სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება და მათთან დაკავშირებული სხვადასხვა მომსახურებების შესყიდვა, ასევე სახელმწიფო მნიშვნელობის (ადმინისტრაციული, სტრატეგიული, სამხედრო, პოლიციური და სხვა დანიშნულების) ობიექტების სამშენებლო სარემონტო სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელება.ნაპირდავითი სამუშაოების უზრუნველყოფა, ასევე სამინისტროს მმართველობაში არსებული საწარმოების საოპერაციო ხარჯებისა და შესაბამისი ფუნქციური დავალებების შესასრულებლად წარმოებული სამშენებლო და სარეაბილიტაციო სამუშეოების და მათთან დაკავშირებული სხვადასხვა მომსახურებების შესყიდვა. ქვეყანაში ტურიზმის განვითარების მიზნით სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება; დონორების მიერ დაფინანსებული პროექტების მოსამზადებლად პროეტებისათვის საჭირო ღონისძიებების გატარება, საპროექტო დოკუმენტაციების მომზადება და ანალიზი; თვითმართველ ერთეულებში (გარდა ქალაქ თბილისისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისა) ნაგავსაყრელების მოწყობა და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გადამუშავება და უტილიზაცია. 3.3 წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 25 04) საქართველოს რეგიონებში მცხოვრები მოსახლეობის და ორგანიზაციების ეკოლოგიურად სუფთა, გაფილტრული, ზედაპირული გრუნტის წყლების მოხვედრისგან დაცული სასმელი წყალი 24 საათიანი მიწოდების რეჟიმით უზრუნველყოფა; საქართველოს დიდ ქალაქებსა და სოფლებში წყალმომარაგების და საკანალიზაციო სისტემების აღდგენა-რეაბილიტაცია; მუნიციპალიტეტებში წყალსადენის სათავე ნაგებობების მოწყობა და ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია; ტურისტულ-დასასვენებელ ცენტრებში წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება. 3.4 სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება 48 (პროგრამული კოდი 36 03) ქვეყანაში არსებული მაღალი და საშუალო ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობა რეაბილიტაცია, მეზობელ ქვეყნებთან არსებული ელექტროგადამცემი ხაზების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა. სისტემის მოძველებული ქვესადგურების თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვა და სხვადასხვა სიმძლავრის ახალი ქვესადგურების მშენებლობა. თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის განვითარებისათვის შესაბამისი ელექტროგადამცემი ქსელის მოწყობა. 3.5 ენერგეტიკის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა (პროგრამული კოდი 36 01) ენერგეტიკის უსაფრთხოების სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება, სახელმწიფო სტრატეგიისა და სახელმწიფო პროგრამების შესრულების მონიტორინგი და მათი განხორციელების კოორდინაცია.საქართველოს ენერგეტიკის დარგში ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა.ელექტროენერგიის დამატებითი, ალტერნატიული და განახლებადი წყაროების მოძიების, ენერგიის შემცველი წყაროების უპირატესი ათვისებისა და ამ კუთხით დარგის სტაბილური განვითარების უზრუნველსაყოფად სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება.ქვეყნის მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა. არსებული წილობრივი განაწილების ხელშეკრულებების შესრულების მონიტორინგი, მოქმედი ინვესტორების საქმიანობის კოორდინაცია, აღნიშნულის ფარგლებში ნავთობისა და გაზის ოპერაციების მონოტორინგი, კომპანიების ყოველწლიური სამუშაო გეგმების და ბიუჯეტების განხილვა, შეთანხმება და შესრულების მონიტორინგი.ინვესტორებისაგან ყველა სახის ტექნიკური ინფორმაციის მიღება, დამუშავება, სისტემატიზაცია, ნავთობისა და გაზის ოპერაციების წარმოების საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობის დადგენა, ნავთობისა და გაზის ოპერაციების, ნავთობის გადამუშავების, გაზის დამუშავების და ნავთობგაზპროდუქტების ტრანსპორტირების საქმიანობის ერთიანი მარეგულირებელი საფუძვლების შექმნა.ნავთობისა და გაზის რესურსების ათვისების და ნავთობის გადამუშავების სფეროში ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა.შავი ზღვის შელფის საქართველოს ნაწილზე ნახშირწყალბადების რესურსების ათვისების მიზნით პოტენციური ინვესტორების მოძიება.საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში (იმერეთის, კახეთის, შიდა და ქვემო ქართლის, სამეგრელოს, რაჭის, გურიისა და სამცხე-ჯავახეთის) გაზის გარეშე არსებული სოფლების (დაახლოებით 113 სოფელი) გაზიფიცირება.ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების მუდმივად მცხოვრები მოსახლეობის მიერ მოხმარებული ბუნებრივი აირის საფასურის ანაზღაურება შესაბამის პერიოდებში პროგრამით განსაზღვრული ბენეფიციარებისათვის. 3.5.1 ენერგეტიკის სფეროში პოლიტიკის გატარება (პროგრამული კოდი 36 01 01) ენერგეტიკის უსაფრთხოების სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება, სახელმწიფო სტრატეგიისა და სახელმწიფო პროგრამების შესრულების მონიტორინგი და მათი განხორციელების კოორდინაცია.საქართველოს ენერგეტიკის დარგში ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა.ელექტროენერგიის დამატებითი, ალტერნატიული და განახლებადი წყაროების მოძიების, ენერგიის შემცველი წყაროების უპირატესი ათვისებისა და ამ კუთხით დარგის სტაბილური განვითარების უზრუნველსაყოფად სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება.ქვეყნის მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა. არსებული წილობრივი განაწილების ხელშეკრულებების შესრულების მონიტორინგი, მოქმედი ინვესტორების საქმიანობის კოორდინაცია, აღნიშნულის ფარგლებში ნავთობისა და გაზის ოპერაციების მონოტორინგი, კომპანიების ყოველწლიური სამუშაო გეგმების და ბიუჯეტების განხილვა, შეთანხმება და შესრულების მონიტორინგი.ინვესტორებისაგან ყველა სახის ტექნიკური ინფორმაციის 49 მიღება, დამუშავება, სისტემატიზაცია, ნავთობისა და გაზის ოპერაციების წარმოების საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობის დადგენა, ნავთობისა და გაზის ოპერაციების, ნავთობის გადამუშავების, გაზის დამუშავების და ნავთობგაზპროდუქტების ტრანსპორტირების საქმიანობის ერთიანი მარეგულირებელი საფუძვლების შექმნა.ნავთობისა და გაზის რესურსების ათვისების და ნავთობის გადამუშავების სფეროში ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა.შავი ზღვის შელფის საქართველოს ნაწილზე ნახშირწყალბადების რესურსების ათვისების მიზნით პოტენციური ინვესტორების მოძიება. 3.5.2 მოსახლეობის ელექტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესება (პროგრამული კოდი 36 01 02) პროგრამა მოიცავს გაზიფიცირების მე-2 ეტაპის სამუშაოების დაწყებას, კერძოდ: საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში (იმერეთის, კახეთის, შიდა და ქვემო ქართლის, სამეგრელოს, რაჭის, გურიისა და სამცხე-ჯავახეთის) გაზის გარეშე არსებული სოფლების (დაახლოებით 113 სოფელი) გაზიფიცირებას. 3.5.3 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების მოსახლეობისათვის მიწოდებული ბუნებრივი აირის ღირებულების ანაზღაურების ღონისძიება (პროგრამული კოდი 36 01 03) განხორციელდება ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების მუდმივად მცხოვრები მოსახლეობის მიერ მოხმარებული ბუნებრივი აირის საფასურის ანაზღაურება შესაბამის პერიოდებში პროგრამით განსაზღვრული ბენეფიციარებისათვის. 3.6 ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 36 02) სახელმწიფო ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის განვითარება, რომელიც მოიცავს სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჰესების (ენგურჰესი და ვარდნილჰესების კასკადი) რეაბილიტაციას. კერძოდ: ვარდნილჰესების კასკადის რეაბილიტაცია. 3.7 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 24 05) ტურისტული ინდუსტრიის განვითარების ხელშეწყობა და ტურისტული პროდუქტის დივერსიფიკაცია;შიდა და საერთაშორისო ბაზრებზე ქვეყნის ტურისტული პოტენციალის პოპულარიზაციის მიზნით სხვადასხვა საერთაშორისო სპორტული, კულტურული, მარკეტინგული და სხვა ღონისძიებების გარკვეული სარეკლამო აქტივობების დაგეგმვა და განხორციელება, რომელიც ხელს შეუწყობს ქვეყნის რეკლამირებას არა მარტო ერთ კონკრეტულ ქვეყნაში, არამედ იმ ქვეყნების მოსახლეობაშიც, საიდანაც წარმოდგენილები იქნებიან ღონისძიებებზე;საქართველოს ტურისტული პოტენციალის, არსებული ტურისტული პროდუქტების შესახებ ფართო მასებისათვის ინფორმაციის მიწოდების მიზნით სარეკლამო მასალების მომზადება (ბეჭდვითი, აუდიო და ვიდეო პროდუქცია, სასაჩუქრე აქსესუარები);შიდა და საერთაშორისო ტურისტისათვის საქართველოს შესახებ ინფორმაციის სწრაფად და ეფექტურად მიწოდების მიზნით ბიზნეს-სივრცეში საძიებო სისტემის დახვეწა და პრიორიტეტულ ბაზრებზე ვებ-მარკეტინგის კამპანიის ჩატარება;სხვადასხვა ქვეყნების წამყვანი მასმედიის საშუალებებისა და მსხვილი ტურ-ოპერატორებისათვის პრეს და გაცნობითი ტურების ორგანიზება საქართველოს რეგიონებში;საქართველოს, როგორც ტურისტული ქვეყნის, პოზიციონირებისა და ტურისტული ნაკადის გაზრდის მიზნით საერთაშორისო გამოფენა-ბაზრობებში მონაწილეობის მიღება, ასევე საქართველოს დღეების ორგანიზება ქვეყნისათვის პრიორიტეტულ ბაზრებზე (ქვეყნის ტურისტული სტენდი, სამზარეულოსა და ღვინის პოპულარიზაციის მიზნით ქართული 50 კერძებისა და ღვინის დაგემოვნება, კულტურის წარმოჩენის მიზნით ცნობილი შემსრულებლების მონაწილეობით ღონისძიებების გამართვა);ტურისტული ინფრასტრუქტურის ახალი ერთეულების შექმნა და არსებულების განახლება, საინფორმაციო-საინტერპრეტაციო დაფების დამზადება და რეგიონებში განთავსება;საქართველოს ტურისტული პოტენციალის სრული შესწავლა და ინვენტარიზაცია, სტატისტიკური კვლევების ჩატარება და საერთაშორისო ბაზრების შესწავლა შესაბამისი მარკეტინგული კამპანიების დასაგეგმად, მსოფლიოში ტურიზმის სფეროში არსებული სტანდარტების დანერგვა და უცხოურ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ურთიერთთანამშრომლობის გაღრმავება. 3.8 რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა (პროგრამული კოდი 25 01) რეგიონული განვითარების პოლიტიკის შემუშავება, დეცენტრალიზაციისა და თვითმმართველობის განვითარების მიმართულებით არსებული რეფორმების განხორციელება, მოქალაქეების მაქსიმაური გააქტიურება და უშაალო ჩართულობა მართვის პროცესში, რეფორმის შედეგად თითოეულ დასახლებაში საზოგადოებრივი თვითმართველობის შექმნა და კოორდინაცია; თვითმმართველი ერთეულების რაოდენობის გაზრდა და გაძლიერება ფუნქციური და მატერიალური თვალსაზრისით, სამხარეო მმართველობის დონეზე სამხარეო თვითმმართველობის ძირითადი კომპონენტების დანერგვა; საზოგადოებრივი თვითმმართველობის ფორმირება თითოეულ დასახლებაში; მუნიციპალური თვითმმართველობების ტერიტორიული ოპტიმიზაცია და გაძლიერება; სამხარეო ხელისუფლებაში თვითმმართველობის ელემენტების დამკვიდრება; სახელმწიფო ზედამხედველობის ეფექტური მექანიზმების შექმნა; რეფორმირების პროცესის სამართლებრივი, ტექნიკური და რესურსული უზრუნველყოფა; საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების ქსელის განვითარების, დაპროექტებისა და სამეცნიერო-ტექნიკური პროგრესის საკითხებში ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება; განსაკუთრებული მნიშვნელობის მქონე სახელმწიფოებრივი ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების მონიტორინგი;ტურიზმისათვის საჭირო ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების პოლიტიკის შემუშავება; საქართველოს მოსახლეობის წყლით მომარაგების სისტემების დანერგვისა და ხელშეწყობის ღონისძიებათა განხორციელების უზრუნველყოფა; საქართველოს მოქალაქეთა სამხედრო აღრიცხვის, სამხედრო სამსახურისთვის მომზადებისა და გაწვევის კოორდინაცია. თვითმართველ ერთეულებში (გარდა ქალაქ თბილისისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისა) ნაგავსაყრელების მოწყობისათვის საჭირო პოლიტიკის შემუშავება და დაგეგმვა. რეგიონებში სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალის მონიტორინგი. 3.9 ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება (პროგრამული კოდი 24 02) ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირების დახვეწა, საქართველოს კანონმდებლობის ევროპულ კანონმდებლობასთან დაახლოება DCFTA-ით გათვალისწინებული პერიოდის შესაბამისად (ევროპული ახალი და გლობალური მიდგომის 16 დირექტივასთან დაახლოება და ასევე, მათი იმპლემენტაცია);საქართველოში სამრეწველო პროდუქტების ბაზარზე ზედამხედველობის სისტემის შექმნის მიზნით, ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს ინსტიტუციური განვითარების გეგმის შემუშავება;ტექნიკური რეგლამენტების შესაბამისად კანონქვემდებარე 51 ნორმატიული ბაზის შემუშავება და ასევე, სააგენტოს თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება;სსიპ - ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს მიერ კომპეტენციის ფარგლებში, შესაბამისი ტექნიკური რეგლამენტებით განსაზღვრულ სამრეწველო პროდუქტებზე, ზედამხედველობის პროაქტიულ (გეგმიური) სისტემასთან ერთად რეაქტიული (ინსპექტირება რისკის შესახებ მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე) სისტემის დანერგვა;განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობისა და სამრეწველო დანიშნულების ფეთქებადი მასალების გამოყენებაზე ნებართვების გაცემის ელექტრონული (ონლაინ) სისტემის დანერგვა; 3.10 ბაქო - თბილისი - ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობისათვის მარაბდა ახალქალაქი - კარწახის მონაკვეთზე კერძო საკუთრებაში არსებული მიწების გამოსყიდვა- კომპენსაცია (პროგრამული კოდი 24 07) ყარსი-ახალქალაქის სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობის ხელშეწყობის მიზნით, მარაბდიდან კარწახის მიმართულებით თურქეთის საზღვრამდე მდებარე კერძო მიწის ნაკვეთების გამოსყიდვა და ამ პროცესთან დაკავშირებული მომსახურების გაწევა, შესასყიდი მიწის ნაკვეთების ტექნიკური და იურიდიული ბაზის მომზადება ნასყიდობის გარიგების გასაფორმებლად, საკუთრების უფლების რეგისტრაცია მყიდველზე, პრობლემური ნაკვეთების იურიდიული და ტექნიკური ბაზის გამართვა და ინდივიდუალური საკომპენსაციო შეთავაზების მომზადება თანდართული გრაფიკული მონაცემებით და რუკით. 4 განათლება, მეცნიერება და პროფესიული მომზადება განათლების სისტემა დაეფუძნება საყოველთაოდ აღიარებულ, თანამედროვე სტანდარტებს; გარანტირებული იქნება უმაღლესი და პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების აკადემიური, ადმინისტრაციული და ფინანსური ავტონომიის მაღალი დონე; შეიქმნება განათლების სისტემის ეფექტიანი მართვის მექანიზმები. განათლების სისტემის მართვა თანამიმდევრულ და შედეგებზე ორიენტირებულ მოკლე, საშუალო და გრძელვადიან სტრატეგიულ დაგეგმვას დაეფუძნება; შეიქმნება ობიექტური, გამჭვირვალე და ეფექტიანი მექანიზმები საგანმანათლებლო დაწესებულებებში კვალიფიციური კადრების შესანარჩუნებლად/მოსაზიდად როგორც ადმინისტრაციულ, ისე აკადემიურ და სხვა თანამდებობებზე; მოხდება განათლების სისტემის ობიექტური და სანდო სტატისტიკის წარმოება, დაინერგება შესაბამისი საერთაშორისო პრაქტიკა და მეთოდოლოგიები. შემუშავდება საგანმანათლებლო დაწესებულებების სტრატეგიული გეგმების შედგენისა და საქმიანობის ანგარიშის მომზადების ერთიანი მეთოდოლოგიები. განხორციელდება განათლების სისტემის მიუკერძოებელი ყოველწლიური მონიტორინგი და შეფასება, უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი დოკუმენტების საჯაროობა; დაიხვეწება განათლების დაფინანსების მექანიზმები მისი ეფექტიანობის გაზრდის მიზნით. გაიზრდება განათლების ხელმისაწვდომობა. ამაღლდება განათლების ხარისხი, ასევე უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სამეცნიერო პოტენციალი; გაგრძელდება საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია და მშენებლობა, განვითარდება პროფესიული სასწავლებლების ინფრასტრუქტურა. საქართველოს საჯარო სკოლების მოსწავლეები და კერძო სკოლების ზოგიერთი კატეგორიის მოსწავლე უზრუნველყოფილნი იქნებიან სასკოლო სახელმძღვანელოებით.პირველკლასელები და ფრიადოსნები (საბაზო საფეხურის წარჩინებული კურსდამთავრებულები) კვლავ უზრუნველყოფილი იქნებიან პერსონალური კომპიუტერებით. განხორციელდება 52 პედაგოგთა ხელფასების ეტაპობრივი ზრდა, ასევე წარმატებული სტუდენტების მსოფლიოს საუკეთესო უნივერსიტეტებში სწავლისა და ცხოვრების დაფინანსება; პრიორიტეტის ფარგლებში სახელმწიფო განაგრძობს შესაბამისი პროგრამების განხორციელებას, რათა საქართველოს ზოგადი, უმაღლესი თუ პროფესიული განათლების სისტემა მაქსიმალურად მიუახლოვდეს საერთაშორისო სტანდარტებს, რითაც საქართველოს საგანმანათლებლო დაწესებულებების კურსდამთავრებულებს შესაძლებლობა ექნებათ, ღირსეული კონკურენტები იყვნენ დასაქმების მსოფლიო ბაზარზე; შემუშავდება სახელმწიფო პოლიტიკა მეცნიერებისა და სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტების საქმიანობის კუთხით. მეცნიერება გახდება ცოდნაზე დაფუძნებული ეკონომიკის საფუძველი. ჩამოყალიბდება ფუნდამენტურ და გამოყენებით კვლევათა ორგანიზებისა და მხარდაჭერის ახალი, ევროპული ტიპის სისტემა; თანამედროვე მოთხოვნათა შესაბამისი სამეცნიერო კვლევების უზრუნველსაყოფად შეიქმნება ქმედითი სისტემა, რომელიც ხელს შეუწყობს საქართველოში არსებული სამეცნიერო პოტენციალის მაქსიმალურ რეალიზებას, მეცნიერების მუდმივ განვითარებას და მის ერთიან სამეცნიერო სივრცეში ინტეგრაციას; უზრუნველყოფილი იქნება სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარება, კვლევების ხარისხის ამაღლება, სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობაში ახალგაზრდობის ჩართვა, ქვეყნის მეცნიერების საერთაშორისო სამეცნიერო სივრცეში ინტეგრაცია. მეცნიერების სფეროში შეიქმნება შედეგზე ორიენტირებული საგრანტო დაფინანსების სისტემა; ხელი შეეწყობა ქართული მეცნიერებისა და სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებების საერთაშორისო სამეცნიერო და აკადემიურ სივრცეში ინტეგრაციას, მათ შორის, ერთობლივ კვლევით საქმიანობას, საერთაშორისო პროექტებში მონაწილეობის ფორმით. მეცნიერების სისტემა დაეფუძნება არსებული სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებების პოტენციალს. ამ დაწესებულებების მართვაში უშუალო მონაწილეობას მიიღებენ მათი წარმომადგენლები. ქვეყნის ერთერთი უმთავრესი ამოცანა იქნება ნიჭიერი ახალგაზრდების მეცნიერებაში მოზიდვა; განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა მაღალი ხარისხის პროფესიული განათლების შეთავაზებას, რაც აუცილებელი წინაპირობაა შრომის ბაზრის მაღალკვალიფიციური ადგილობრივი მუშახელით უზრუნველყოფისათვის, ეს კი, თავის მხრივ, დიდ გავლენას მოახდენს უმუშევრობის დონის შემცირებაზე. უმუშევრობის პრობლემის გადაჭრის მიზნით მნიშვნელოვანი იქნება პროფესიული გადამზადების სისტემის დახვეწა და ეფექტიანი გამოყენება; სახელმწიფო განაგრძობს და გააძლიერებს ზრუნვას ეთნიკური უმცირესობებისა და სხვადასხვა სოციალური ფენის წარმომადგენელი ახალგაზრდებისათვის უმაღლესი განათლების თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად; სახელმწიფო ასევე განაგრძობს ხელოვნების დარგებში განათლების მიღების შესაძლებლობების მხარდაჭერას და სხვადასხვა სფეროში დასაქმებულთა მუდმივი პროფესიული ზრდის მიზნით შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელებას; განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა სამხედრო განათლებას და კვალიფიკაციის ამაღლებას. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − დავით აღმაშენებლის სახელობის თავდაცვის ეროვნული აკადემიის განვითარება და მისი ნატო-ს სტანდარტების დონის უმაღლეს სასწავლებლად ჩამოყალიბება ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი გახდება. სახელმწიფო უზრუნველყოფს სამხედრო მოსამსახურეების მიერ თანამედროვე პროფესიებისა და უნარ-ჩვევების დაუფლებას; 53 მოხდება პენიტენციური სისტემის მოსამსახურეების კვალიფიკაციის ამაღლება სხვადასხვა სასწავლო დისციპლინაში. 4.1 ზოგადი განათლება (პროგრამული კოდი 32 02) ზოგადი განათლების ღიაობა და თანაბარი ხელმისაწვდომობა ყველასთვის მთელი სიცოცხლის განმავლობაში, ინკლუზიური სწავლების გაფართოება; საქართველოს ზოგადი განათლების სისტემის საერთაშორისო საგანმანათლებლო სივრცეში ჩართვა, ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების ფინანსური რესურსებით უზრუნველყოფა, რომლებიც მათ შესაძლებლობას მისცემს, სრულად განახორციელონ მათთვის დაკისრებული ფუნქციამოვალეობები; მასწავლებელთა კვალიფიკაციის დონის ამაღლება და მათი ხელფასების ეტაპობრივი ზრდა. ეროვნული შეფასებების, ეროვნული სასწავლო გეგმის შემუშავების და აკრედიტაციის სისტემების ჩამოყალიბება, სწავლების ხარისხის დადგენისა და შეფასების მეშვეობით ზოგადსაგანმანათლებლო პროცესის დაგეგმვა და მართვა; საქართველოს საჯარო სკოლების ყველა კლასის მოსწავლისათვის, ასევე კერძო სკოლების სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისა და 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული მეომრების მოსწავლე შვილებისათვის სასკოლო სახელმძღვანელოების უფასოდ გაცემა; ეთნიკურად არაქართველი მოსწავლეებისათვის ქართული ენის სწავლების ხელშეწყობა; საერთაშორისო ასპარეზზე ქართველი ახალგაზრდების კონკურენტუნარიანობის ამაღლების მიზნით ინგლისური ენის სწავლების გაძლიერება; საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში აღმოფხვრა და დისციპლინის გაუმჯობესება. 4.1.1 ძალადობის ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 32 02 01) ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსების განხორციელება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, ზოგადი განათლების დასაფინანსებლად ერთ მოსწავლეზე გათვლილი ფინანსური ნორმატივისა და მისი შესაბამისი სტანდარტული ვაუჩერის, ეროვნული სასწავლო გეგმით განსაზღვრული მოსწავლეთა რაოდენობის, სპეცილაური საგანმამანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეთა რაოდენობის, მასწავლებელთა საათობრივი დატვირთვის, სერტიფიცირებული მასწავლებლების, ადმინისტრაციული და სხვა ხარჯების გათვალისწინებით 4.1.2 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 02 02) მასწავლებელთა პროფესიული განვითარება და კვალიფიკაციის ხარისხის ამაღლება;სკოლაში სწავლების ხარისხის გაუმჯობესება, მასწავლებლის პროფესიული ცოდნისა და საქმიანობის განმსაზღვრელი მაღალი სტანდარტის დამკვიდრება, მასწავლებლის პროფესიის სტატუსის ამაღლება, მათთვის საგანმანათლებლო სიახლეების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება, ცოდნის ხარისხის საერთაშორისო სტანდარტებისადმი და 54 მოთხოვნებისადმი გათანაბრება; ქართული ენის გაძლიერებული სწავლების პროცესის გაგრძელება ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში;საერთაშორისო ასპარეზზე ქართველი ახალგაზრდების კონკურენტუნარიანობის ამაღლების მიზნით უცხოური ენების სწავლების გაძლიერება; 4.1.3 უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 32 02 03) საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში მოსწავლეთა უსაფრთხო გარემოს შექმნა; ყველა ბავშვისა და ახალგაზრდისათვის ზოგადი განათლებისა და განვითარების თანაბარი შესაძლებლობების, ჯანსაღი და უსაფრთხო სასწავლო გარემოს შექმნის უზრუნველყოფა; ქცევითი და ემოციური პრობლემების მქონე სკოლის მოსწავლეებისა და მათი ოჯახის წევრების კვალიფიციურ ფსიქო-სოციალურ მომსახურებით უზრუნველყოფა; საჯარო სკოლებში პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის ხელშეწყობის მიზნით, მოსწავლეთათვის შესაბამისი გაკვეთილების, ექსკურსიებისა და გაფართოებული შეხვედრების ჩატარება მათი შესაძლებლობებისა და უნარების გამოვლენის გზით; სისხლის სამართლის რეფორმის ფარგლებში ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში მოსწავლეთა ძალადობის, მათ მიერ ცივი და ცეცხლსასროლი იარაღების ტარების, ალკოჰოლური და ნარკოტიკული საშუალებების გავრცელების/გამოყენების პრევენცია და აღმოფხვრა. 4.1.4 წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება (პროგრამული კოდი 32 02 04) მოსწავლეთა ინტელექტუალური განვითარების, ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული საგნების სწავლებისა და თანაბრად კონკურენტულ გარემოში ახალგაზრდების შესაძლებლობების რეალიზების ხელშეწყობისა და საერთაშორისო დონეზე მათი წარმოჩენის მიზნით, სხვადასხვა ეროვნული და საერთაშორისო ოლიმპიადების ორგანიზება;წარჩინებული მოსწავლეების ოქროსა და ვერცხლის მედლებით დაჯილდოება; მოსწავლეთა ზოგადი განათლების განვითარებაზე ორიენტირებული განსაკუთრებით საინტერესო პროექტების დაფინანსება; სკოლებისათვის სხვადასხვა თემატური და კალენდარული დღისადმი მიძღვნილი კონკურსების გამოცხადება. 4.1.5 განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვების საგანმანათლებლო და საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა და ინკლუზიური განათლების განვითარება (პროგრამული კოდი 32 02 05) საჯარო სკოლებში სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეთა განათლების ხარისხის გაუმჯობესებაზე ზრუნვა, მათთვის შესაბამისი გარემოს უზრუნველყოფა; ინკლუზიური განათლების მულტიდისციპლინური გუნდის სპეციალისტების მიერ სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეების შეფასება; საჯარო სკოლებისათვის დახმარებისა და კონსულტაციების გაწევა ინდივიდუალური სასწავლო გეგმებით მუშაობასთან დაკავშირებით; ინკლუზიური განათლების საკითხებში სპეციალური პედაგოგების 55 გადამზადება; საჯარო სკოლების მოსწავლეების, სტუდენტებისა და სოციალურად დაუცველი, მზრუნველობამოკლებული, განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე, დევნილი, რეპატრირებული და ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი მოზარდების ინტეგრაციისა და სოციალიზაციის ხელშეწყობა, აგრეთვე სათემო აქტივობების დაგეგმვისა და განხორციელების გზით მათში საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართვის სურვილის გაღვიძება; სპეციალური საგანმანათლებლო დაწესებულებების ბენეფიციარების უზრუნველყოფა სრული სახელმწიფო სადღეღამისო ან დღის მომსახურებით, სადაც ინდივიდუალური საჭიროებების, ასაკისა და შესაძლებლობების გათვალისწინებით მოხდება სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბენეფიციართა განვითარებაზე ზრუნვა. 4.1.6 მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 32 02 06) საჯარო სკოლის ყველა კლასის მოსწავლეებისათვის და კერძო სკოლის სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისა, აგრეთვე კანონმდებლობით დადგენილი სხვა კატეგორიების მოსწავლეების სასკოლო სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა; 4.1.7 საზაფხულო სკოლები (პროგრამული კოდი 32 02 07) საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში ინგლისური ენის სწავლა/სწავლების ხელშეწყობა;მომავალი ლიდერებისთვის ისეთი უნარ-ჩვევების განვითარების ხელშეწყობა, როგორიცაა საკუთარი თავის შეცნობა, მიზნისა და მთავარი ამოცანის ჩამოყალიბება, პრიორიტეტების გამოკვეთა და მასზე ფოკუსირება;არაქართულენოვანი სკოლების/სექტორების მოსწავლეებისა და მასწავლებლებისათვის სახელმწიფო ენის სწავლებისა და მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა. 4.1.8 ოკუპირებული რეგიონების პედაგოგებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 32 02 08) გალის რაიონისა და 2008 წლის აგვისტოს მოვლენებამდე ახალგორის რაიონის ფუნქციონირებადი სკოლების პედაგოგებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარებით უზრუნველყოფა. 4.1.9 ბრალდებული და მსჯავრდებული პირებისათვის განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა (პროგრამული კოდი 32 02 09) სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში ზოგადი განათლების მიღების ხელშეწყობა; სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის არასრულწლოვანთა აღმზრდელობით დაწესებულებასა და ქალთა და არასრულწლოვანთა №5 საერთო და საპყრობილის რეჟიმის დაწესებულებაში არასრულწლოვანი მსჯავრდებულებისათვის ზოგადი განათლების მიღების შესაძლებლობის უზრუნველყოფა; პროფესიული განათლების კურსების მეშვეობით სასჯელის მოხდის 56 პერიოდში ბრალდებულებისა და მსჯავრდებულების (როგორც სრულწლოვნები, ისე არასრულწლოვნები) სხვადასხვა პროფესიის დაუფლების ხელშეწყობა. 4.1.10 საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 32 02 11) დასახლებულ პუნქტებში (სოფელი, დაბა) სადაც არ ფუნქციონირებს სკოლები და მანძილი სოფლებს შორის შესამჩნევია მოსწავლეთა ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფა; 4.1.11 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 02 12) ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსწავლეებისათვის საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სრული ზოგადი განათლების მიღების შესაძლებლობის გაზრდა, ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე მათი კონკურენტუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა;მოსწავლეებისათვის და სკოლაში დასაქმებულ პირთათვის ჯანსაღი და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა, მოსწავლეებისა და სკოლაში დასაქმებულებისათვის დროული პირველადი და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა;2015-2016 სასწავლო წლისთვის საკლასო ჟურნალით ყველა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების უზრუნველყოფა;სასკოლო ინიციატივების დაფინანსების გზით მოსწავლეზე ორიენტირებული სასწავლო პროცესის და სასკოლო გარემოს განვითარების ხელშეწყობა;მოსწავლეების ინფორმირებულობის, მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობისა და სამოქალაქო ცნობიერების განვითარების ხელშეწყობა;აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მცხოვრებ ეთნიკურ ქართველებს ქართული ენობრივ-კულტურული იდენტობისა და ისტორიულ სამშობლოსთან კავშირების შენარჩუნებას, აგრეთვე ქართული ენის შესწავლის ხელშეწყობა. 4.2 უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო კვლევების პროგრამა (პროგრამული კოდი 32 04) უმაღლესი განათლების სფეროში განსახორციელებელი რეფორმების მიზნებიდან გამომდინარე, სახელმწიფოს განვითარებისა და საკუთრივ უმაღლესი განათლების სისტემის სიცოცხლისუნარიანობის უზრუნველსაყოფად უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებში არსებული ინტელექტუალური პოტენციალის მიზნობრივად გამოყენება, ახალი სამეცნიერო პერსონალის მომზადებისა და მათი შემდგომი განვითარების ხელშეწყობა, სამეცნიერო კვლევის პირობების შექმნა, სწავლის, სწავლებისა და სამეცნიერო კვლევის ინტეგრირებისათვის ხელშეწყობა;უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიეროკვლევითი დაწესებულებების ინტელექტუალური და მატერიალური პოტენციალის ინტეგრაციის ხელშეწყობა;ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების კურსდამთავრებულთათვის ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩატარების ხელშეწყობა, საერთო სამაგისტრო გამოცდებისა და მასწავლებლის სასერტიფიკაციო გამოცდების ჩატარება;უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგად ჩარიცხულ საქართველოსა და უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა სახელმწიფო სასწავლო გრანტით დაფინანსების უზრუნველყოფა;სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების დაფინანსების უზრუნველყოფა;წარჩინებული სტუდენტების სტიპენდიით უზრუნველყოფა;წარმატებული სტუდენტების სწავლისა და ცხოვრების დაფინანსება მსოფლიოს საუკეთესო უნივერსიტეტებში;განსაკუთრებით ნიჭიერი სტუდენტების ხელშეწყობა;აკადემიური პერსონალის მობილობისა და საერთაშორისო თანამშრომლობის წახალისება;სამეცნიერო გრანტების დაფინანსებით ფუნდამენტური და გამოყენებითი სამეცნიერო ტექნოლოგიური კვლევების განხორციელების ხელშეწყობა;მეცნიერების აღდგენისა და განვითარებისათვის 57 სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებების ხელშეწყობა;სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობის განსხვავებული ფორმების ამოქმედება;მეცნიერთა და ახალგაზრდა მკვლევართა საერთაშორისო თანამშრომლობის წახალისება;სამეცნიერო კვლევების მართვის ოპტიმალური სქემის შემუშავება;საინოვაციო პოლიტიკის განხორციელების ხელშეწყობა. 4.2.1 გამოცდების ორგანიზება (პროგრამული კოდი 32 04 01) ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების კურსდამთავრებულთათვის გამოცდების ჩატარების ხელშეწყობა, სამაგისტრო და მასწავლებლის სასერტიფიკაციო გამოცდების ჩატარება; მასწავლებელთა საბაზო კომპიუტერული უნარებისა და ინგლისური ენის ცოდნის შესაფასებელი ტესტირების ჩატარების ორგანიზება, რომელთა საფუძველზედაც მასწავლებლები მოიპოვებენ სხვადასხვა საგნებში შესაბამის სერტიფიკატებს; საერთაშორისო უზრუნველყოფა; კვლევების (შეფასებების) განხორციელების მოსწავლეთა და სტუდენტთა საერთაშორისო შეფასების უზრუნველყოფა; 4.2.2 მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 04 02) ფუნდამენტური და გამოყენებითი სამეცნიერო კვლევების, სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის და ახალგაზრდა მეცნიერთა ხელშეწყობა; სამეცნიერო კვლევებში საერთაშორისო თანამშრომლობის გაღრმავება; საქართველოში მაღალი კონფერენციების გამართვა; დონის სამეცნიერო სახელმწიფო სამეცნიერო მონიტორინგი; გრანტების ფორუმებისა ბენეფიციართა და საქმიანობის სახელმწიფოს მიერ დამსახურებულ მეცნიერთა ფინანსური მხარდაჭერა. 4.2.2.1 სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 04 02 01) კონკურსის წესით, ღია, გამჭვირვალე და თავისუფალი კონკურენციის პრინციპების შესაბამისად სახელმწიფო გრანტების გაცემის ორგანიზება; საქართველოში არსებული სამეცნიერო და ტექნოლოგიური პოტენციალის შესახებ მონაცემთა შეგროვება, დამუშავება და ანალიზი, წინადადებების მომზადება მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების სახელმწიფო პრიორიტეტების განსახორციელებლად;მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის საგანმანთლებლო პროგრამების დაფინანსებით უზრუნველყოფა; 4.2.2.2 სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები (პროგრამული კოდი 32 04 02 02) ფუნდამენტური და გამოყენებითი სამეცნიერო კვლევების, სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განახლება, ახალგაზრდა მეცნიერთა ხელშეწყობა; სამეცნიერო კვლევებში საერთაშორისო თანამშრომლობის გაღრმავება; საქართველოში მაღალი დონის სამეცნიერო ფორუმებისა და 58 კონფერენციების გამართვა. 4.2.2.3 მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის პროგრამების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 04 02 03) საქართველოში მეცნიერების განვითარების მეცნიერების მიღწევათა შესაბამისად; ხელშეწყობა მსოფლიო ფუნდამენტური და გამოყენებითი სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა; საქართველოში მეცნიერების განვითარების პროგნოზირება და მსოფლიო მეცნიერების მიღწევათა შესაბამისად სახელმწიფო პრიორიტეტების შესახებ წინადადებების მომზადება. 4.2.2.4 სოფლის მეურნეობის დარგში მეცნიერთა ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 04 02 04) აგროსასურსათო სექტორში გამოყენებითი და ფუნდამენტური კვლევების ხელშეწყობა; სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის შედეგად რეკომენდაციების შემუშავება, კვლევითი საქმიანობისა და სწავლების ერთობლივი ფუნქციონირების მხარდაჭერა, საერთაშორისო და სამეცნიეროტექნიკური თანამშრომლობის გაღრმავება. 4.2.2.5 მეცნიერების აღდგენა და განვითარება (პროგრამული კოდი 32 04 02 05) მეცნიერების განვითარების ხელშეწყობა;სამეცნიერო - კვლევითი დაწესებულებებისათვის დაფინანსებიT უზრუნველყოფა;უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა, რომლებიც არაინ ჩართლი სამეცნიერო-კვვითი საქმიანობაში. 4.2.3 სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტები და ახალგაზრდების წახალისება (პროგრამული კოდი 32 04 03) სახელმწიფო სასწავლო და სამაგისტრო გრანტები ერთიანი ეროვნული და სამაგისტრო გამოცდების საფუძველზე სტუდენტისათვის გადაცემული თანხაა, რომელიც განკუთვნილია სახელმწიფოს მიერ აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში საგანმანათლებლო პროგრამების დასაფინანსებლად; წარჩინებულ სტუდენტებისათვის სტიპენდიების დანიშვნა, რაც მათ დამატებით სტიმულს მისცემს და უმაღლესი განათლების მიღებაში დაეხმარება; აშშ-სა თუ ევროპის უნივერსიტეტების საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების დაფინანსება. 4.2.4 უმაღლესი განათლებისა და სამეცნიერო-კვევითი პროექტების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 04 04) ზოგადი ევროპული მოდელის საფუძველზე შემუშავებული „ქართულის როგორც უცხო ენის“ სტანდარტის მიხედვით ქართული ენის ფლობის დონეებად (A1-A2; B1-B2) დაყოფა, ქართული ენის სწავლების განხორციელება, როგორც უცხოეთში მცხოვრები ქართველების, ასევე სხვა ქვეყნის მოქალაქეებისთვისაც;ორენოვანი აკადემიური ლექსიკოგრაფიის განვითარების ხელშეწყობა;უმარლესი განათლებისა და სამეცნიეროკვევითი პროექტების ხელშეწყობა. 4.3 საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 32 05) საქართველოს განათლების სისტემაში საერთაშორისო სტანდარტების 59 შესაბამისი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით სასკოლო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და სწავლების პროცესში თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა; თანამედროვე უნარ-ჩვევების დაუფლებისა და საგანმანათლებლო პროგრამების უკეთ დაძლევის მიზნით საჯარო სკოლების პირველკლასელი მოსწავლეების უზრუნველყოფა პერსონალური კომპიუტერებით („ნეთბუქებით“), ხოლო წარჩინებული ახალგაზრდების დაჯილდოება კომპიუტერული ტექნიკით; ოთხ წლიან პერიოდში ყველა საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია, ასევე 150 ახალი საჯარო სკოლის აშენება და 300 მომავლის კლასის გახსნა; საჯარო სკოლებში ინფორმაციული-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ინფრასტრუქტურის განვითარება თანამედროვე სასწავლო გარემოს შესაქმნელად; სამინისტროს სისტემაში შემავალი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების მშენებლობა - რეაბილიტაცია, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, ინვენტარითა და ტექნიკით მომარაგება. 4.3.1 საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და მოსწავლეების/სტუდენტების ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 32 05 01) თანამედროვე უნარ-ჩვევების დაუფლებისა და საგანმანათლებლო პროგრამების უკეთ დაძლევის მიზნით საჯარო სკოლების პირველკლასელი მოსწავლეების უზრუნველყოფა საბავშვო სასწავლო პორტატული კომპიუტერით;წარჩინებული ახალგაზრდების წახალისება სხვადასხვა კომპიუტერული ტექნიკით;საჯარო სკოლებში ინფორმაციულისაკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ინფრასტრუქტურის განვითარება თანამედროვე სასწავლო გარემოს შესაქმნელად; 4.3.2 საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 32 05 02) საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირების, ტერიტორიული ორგანოების, საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებების მშენებლობა რეაბილიტაცია, საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, ინვენტარითა და ტექნიკით მომარაგება. 4.3.2.1 ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 32 05 02 01) საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მშენებლობა და რეაბილიტაცია;ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების სხვადასხა სახის ინვენტარითა და აღჭურვილობით უზრუნველყოფა;საჯარო სკოლების სასკოლო მერხებითა და სკამებით უზრუნველყოფა;საჯარო სკოლებში წინა წლებში დამონტაჟებული გათბობის სისტემების მდგომარეობის მონიტორინგი და გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრა. 4.3.2.2 პროფესიული საგანანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 32 05 02 02) საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების მშენებლობა და რეაბილიტაცია;პროფესიული 60 საგანმანათლებლო დაწესებულებების სხვადასხა სახის ინვენტარითა და აღჭურვილობით უზრუნველყოფა;პროფესიულ განათლებაზე გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით ახალი პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების მშენებლობა და შესაბამისი ინვენტარითა და აღჭურვილობით უზრუნველყოფა. 4.3.2.3 უმაღლესი და სამეცნიერო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 32 05 02 03) უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების მშენებლობა და რეაბილიტაცია;უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების სხვადასხა სახის ინვენტარითა და აღჭურვილობით უზრუნველყოფა; 4.3.2.4 სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 32 05 02 04) სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების მშენებლობა რეაბილიტაცია;სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოები სხვადასხა სახის ინვენტარითა და აღჭურვილობით უზრუნველყოფა; 4.4 ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს (პროგრამული კოდი 32 06) ზოგადი განათლების ხარისხის განვითარების მიზნით საქართველოს რეგიონებში საჯარო სკოლის ინფრასტრუქტურის და სასწავლო გარემოს გაუმჯობესება;სკოლის მასწავლებლებისა და ადმინისტრაციის წარმომადგენლების ტრენინგების და საკლასო, ეროვნული და საერთაშორისო შეფასებების განხორციელება; ადგილობრივი ეკონომიკისათვის რელევანტური, ბაზრის მოთხოვნების შესაფერისი, პროფესიული განათლების ხელშეწყობა; მაღალი ხარისხის საერთაშორისო სტანდარტის უმაღლესი განათლების პროგრამების განხორციელება მეცნიერების, ტექნოლოგიების, საინჟინრო და მათემატიკის დარგში (STEM). 4.5 პროფესიული განათლება (პროგრამული კოდი 32 03) მოსახლეობის პროფესიულ - საგანმანათლებლო მოთხოვნების დაკმაყოფილება, პირის პროფესიული განვითარების, პროფესიული კარიერისა და სოციალური დაცვის ხელშეწყობა; პროფესიული განათლებისა და მომზადების ერთიანი, ხარისხიანი და ეფექტიანი სისტემის ჩამოყალიბება; პროფესიული განათლების განვითარების 2013-2020 წლების სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის დამტკიცება და განხორციელება; პროფესიული განათლების ხარისხის გაუმჯობესების ხელშეწყობა; პროფესიულ განათლებაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა; პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის სისტემის ჩამოყალიბება. კარიერული განვითარების გზებისა და მობილურობის სქემების შემუშავება და რჩევების შეთავაზება; ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელთათვის სახელმწიფო ენის ცოდნის დონისა და პროფესიული კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით ეროვნული 61 უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებული რეგიონების ადგილობრივი თვითმმართველობებისა და საჯარო სკოლების ადმინისტრაციების თანამშრომელთა გადამზადება; ინფორმაციული ტექნოლოგიების სფეროში პროფესიული საგანმანათლებლო საქმიანობის განხორციელება; მაღალკვალიფიციური, შიდა და საერთაშორისო შრომის ბაზრებზე კონკურენტუნარიანი სპეციალისტების მომზადება ინფორმაციული ტექნოლოგიების სხვადასხვა მიმართულებით; ერთიანი საინფორმაციო სისტემის დანერგვა (მ.შ. საჯარო სკოლებში), ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული სწავლისა და სწავლების მეთოდების შემოღება და თანამედროვე სასწავლო გარემოს შექმნა შესაბამისი ინტერნეტ-კავშირის უზრუნველყოფით. 4.5.1 პროფესიული განათლების ხელმისაწვდომობის და ხარისხის გაუმჯობესება (პროგრამული კოდი 32 03 01) პროფესიული განათლებისა და მომზადების ერთიანი, ხარისხიანი და ეფექტიანი სისტემის ჩამოყალიბება; პროფესიული განათლების შესახებ მოსახლეობის ინფორმირებულობის დონის ამაღლება და პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში პირთა ჩარიცხვის მაქსიმალურად გამჭვირვალე სისტემის ჩამოყალიბება;შრომის ბაზარზე ორიენტირებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება;პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების თანამედროვე მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით აღჭურვა და ინფრასტრუქტურით უზრუნველყოფა;პროფესიულ განათლებაზე გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით ახალი პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ჩამოყალიბება;პროფესიული განათლების მასწავლებელთა მომზადებისა და პროფესიული განვითარების სისტემის ჩამოყალიბება; ინკლუზიური პროფესიული განათლების დანერგვის ხელშეწყობა და საზოგადოებისაგან გარიყვის რისკის ქვეშ მყოფი პირებისათვის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა;პროფესიული განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდა სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირებისთვის; სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირების პროფესიული განათლების პროცესში საჭირო ტექნოლოგიური მხარდაჭერით უზრუნველყოფა; არაფორმალური პროფესიული განათლების აღიარების მექანიზმების დანერგვა;პროფესიული განათლების შესახებ მოსახლეობის ინფორმირებულობის დონის ამაღლება; 4.5.2 ეროვნული უმცირესობების პროფესიული გადამზადება (პროგრამული კოდი 32 03 02) ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელთათვის სახელმწიფო ენის ცოდნის დონისა და პროფესიული კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით ეროვნული უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებული რეგიონების ადგილობრივი თვითმმართველობებისა და საჯარო სკოლების ადმინისტრაციების თანამშრომელთა გადამზადება; 4.5.3 განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა (პროგრამული კოდი 32 03 03) ინფორმაციული ტექნოლოგიების სფეროში საგანმანათლებლო საქმიანობის განხორციელება; პროფესიული მაღალკვალიფიციური, შიდა და საერთაშორისო შრომის ბაზრებზე კონკურენტუნარიანი სპეციალისტების მომზადება ინფორმაციული 62 ტექნოლოგიების სხვადასხვა მიმართულებით; თანამედროვე ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ხელმისაწვდომობა და ინფრასტრუქტურის განვითარება; ტექნოლოგიების საჯარო სკოლებში ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული სწავლისა და სწავლების მეთოდების შემოღება და თანამედროვე სასწავლო გარემოს შექმნა შესაბამისი ინტერნეტ-კავშირის უზრუნველყოფით. 4.6 სამხედრო განათლების განვითარება (პროგრამული კოდი 29 02) კადეტების უზრუნველყოფა პროფესიული მომზადებით, საცხოვრებელი პირობებით, სასურსათო ულუფით (კვებით), სანივთე ქონებით, უნიფორმით, სამედიცინო დაზღვევით, სასწავლო ლიტერატურით და სოციალური პირობებით. ტრენერთა მომზადების პროექტის“ ფარგლებში ეროვნული თავდაცვის აკადემიის სექტორში არსებული ინტელექტუალური რესურსის რაციონალურად გამოყენება; დისტანციური სწავლების სისტემის პროექტის დანერგვა სასწავლო პროცესში თანამედროვე, მოქნილი, ეფექტიანი მეთოდით; ურთიერთგაგების მემორანდუმების გაფორმება უცხოურ უნივერსიტეტებთან და მათ ფარგლებში ორმხრივი ერთობლივი პროექტების განხორციელება; უცხოელი ექსპერტებისა და მრჩევლების მოწვევა აკადემიაში, გამოცდილების გაზიარება, სასწავლო პროგრამებსა და სილაბუსებზე მუშაობა და მათი დახვეწა; სამომავლოდ აკადემიაში სამაგისტრო პროგრამების ამუშავება და ფუნქციონირება; NATO-ს DEEP-ის პროგრამასთან (სამხედრო განათლების განვითარების პროგრამა) მჭიდრო თანამშრომლობა; NATO-ს პარტნიორობა მშვიდობისათვის კონსორციუმის PFP-C სამუშაო ჯგუფებში აქტიური მონაწილეობა. 4.7 განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა (პროგრამული კოდი 32 01) განათლებისა და მეცნიერების სფეროში ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის გატარება, ამ სფეროში არსებული ყოველი რგოლის საქმიანობის კოორდინაცია და კონტროლი;საქართველოს ყველა მოქალაქისათვის განათლების მიღების თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფა;ადრეული და სკოლამდელი განათლების სისტემის შექმნა და განვითარება, ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი განათლების სისტემების სრულყოფა, მეცნიერების განვითარებისა და სახელმწიფო ენობრივი პოლიტიკის განხორციელება;საგანმანათლებლო პროგრამების საერთაშორისო საგანმანათლებლო სივრცესთან ჰარმონიზაცია, საზოგადოების თითოეულ წევრთან და საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან ერთად განათლების ხარისხზე ზრუნვა, მისი მუდმივი გაუმჯობესება და ქართული საგანმანათლებლო სივრცის მიმართ ადგილობრივი და საერთაშორისო საზოგადოების ნდობის ამაღლება;ეროვნული შეფასებების, ეროვნული სასწავლო გეგმის შემუშავების, დანერგვისა და განვითარების სისტემის სრულყოფა და მისი მუშაობის უზრუნველყოფა;საგანმანათლებლო დაწესებულებების განათლების ხარისხის გარე მექანიზმების ეფექტური მუშაობა;მოდულარული საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავების კონცეფციის, ჩარჩოს და მეთოდიკის მომზადება;პროფესიული განათლების სფეროში დისტანციური სწავლების კონცეფციის მომზადება და 63 პილოტირება;პროფესიული სტანდარტების შემუშავება/განახლება და დამსაქმებელთან თანამშრომლობით შესაბამისი პროფესიული მოდულურული საგანამანათებლო პროგრამების შექმნა. 4.8 სახელოვნებო განათლების სისტემის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 33 03) სახელოვნებო განათლების ღონისძიებების ორიენტირება როგორც საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსადმი დაქვემდებარებული სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობაზე, ისე სახელოვნებო განათლების სისტემის ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერაზე, მათ შორის სასწავლოშემოქმედებითი კუთხით პერსპექტიულ მოსწავლეთა, სტუდენტთა და საშემსრულებლო სამაგისტრო პროგრამებზე სტუდენტების სწავლის ხელშეწყობაზე, კონკურენტუნარიან გარემოში აღზრდაზე, ნიჭიერ მოსწავლეთა და ახალგაზრდა მეცნიერთა შემოქმედებით მხარდაჭერაზე, საერთაშორისო კონკურსებსა და ფესტივალებში მონაწილეობის მხარდაჭერაზე, საბიბლიოთეკო ფონდებისა და კოლექციების დაცვა, შევსება-გამდიდრებაზე და სხვა. 4.9 საბიბლიოთეკო საქმიანობა (პროგრამული კოდი 01 02) ეროვნული ბიბლიოთეკის მიერ განხორციელებული იქნება საბიბლიოთეკო, ბიბლიოგრაფული და სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა, საბიბლიოთეკო სტატისტიკური მონაცემების ცენტრალიზებული შეგროვება და ანალიზი, საბიბლიოთეკო დარგში სახელმწიფო დაცვის კონტროლი, შესაბამისი კადრების მომზადება-გადამზადების პოლიტიკის განსაზღვრა; ელექტრონული ბიბლიოთეკის გაფართოება და შემოთავაზებული სერვისების გამრავალფეროვნება; 4.10 სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის მაღალკვალიციფიური კადრების მომზადება–გადამზადება და სასწავლო პროცესის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 30 03) საშუალო რგოლის პროფესიონალი კადრების მომზადებისათვის და პოლიციელის პროფესიის პოპულარიზაციისათვის, სისტემის გაჯანსაღებისათვის, პოლიციელის კარიერულ წინსვლისა და თანმიმდევრული სისტემის შექმნისათვის საბაკალავრო პროგრამის „სამართალმცოდნეობა“ (რომელიც წარმოადგენს უმაღლესი განათლების პირველ საფეხურს) და სამაგისტრო პროგრამის „საპოლიციო რეგულირების სამართლის“ (რომელიც წარმოადგენს უმაღლესი განათლების მე-2 საფეხურს) შემუშავება და განხორციელება;პოლიციის მუშაობის ეფექტიანობის ზრდა და პოლიციის საზოგადოებაზე ორიენტირებულობა.მეხანძრე-მაშველთა სფეროს სპეციალისტის მომზადება;არსებული შენობა ნაგებობების სათანადოდ აღჭურვა შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით. 4.11 იუსტიციის სამინისტროს სისტემის თანამშრომელთა გადამზადება და სასწავლო ცენტრის განვითარება (პროგრამული კოდი 26 04) ტრენინგსაჭიროებათა ანალიზის საფუძველზე, კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით, როგორც სამინისტროს სისტემის წარმომადგენლებისათვის, ისე სხვა დაინტერესებულ პირთა და ორგანიზაციებისათვის, მათ შორის, თვითმმართველობებში დასაქმებული საჯარო მოხელეებისათვის, ტრენინგების სრული ციკლის (დაგეგმვა, ორგანიზება და შეფასება) განხორციელება;მომსახურების სფეროსა და ორგანიზაციული მართვის გაუმჯობესების ხელშეწყობისთვის სსიპ -საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრის ეფექტიანობის გაზრდის მიზნით სერვისებისა და პროდუქტების გამრავალფეროვნება. კომპიუტერული უნარების მიმართულებით ცენტრის თანამშრომლების მიერ სპეციალურ სახელმძღვანელოზე დაყრდნობით რეგიონებში მასობრივი დატრენინგების პროექტის 64 განახორციელება;საკონკურსო, საატესტაციო და საკვალიფიკაციო ტესტირებების ორგანიზება, მათ შორის, ტესტური დავალებების შექმნა და ტესტური დავალებების ბანკის სრული განახლება შესაბამისი მაღალკვალიფიციური ექსპერტების მონაწილეობით;ტესტირებების როგორც ოფლაინრეჟიმში ასევე, ონლაინრეჟიმში ჩატარების უზრუნველყოფა, აქტიური მონაწილეობის მიღება მუნიციპალიტეტებში ელექტრონული მმართველობის პროგრამის დანერგვის პროექტში;საკონსულტაციო მომსახურების გაწევა ტესტირებისა და ტრენინგების მიმართულებით. ასევე კონსულტირების კომპონენტის გაძლიერება მომსახურების სფეროსა და ორგანიზაციული მართვის გაუმჯობესების კუთხით;ხარისხიანი სერვისებისა და პროდუქტების უზრუნველყოფის მიზნით არსებული ტესტების, ტრენინგმოდულებისა და სასწავლო კურსების პროგრამების რეგულარული განახლება, მათ შორის უცხოური სერტიფიცირებული პროგრამების შეძენის გზით;სტუდენტებისთვის თემატური პროექტების განახორციელება, მათ შორის საზაფხულო და ზამთრის სკოლების ორგანიზება, როგორც საქართველოს, ისე რეგიონული (სამხრეთ კავკასია) მასშტაბით;სპეციალური მონაცემთა ერთიან ბაზის შექმნა, რომელიც თავს მოუყრის ცენტრის მიერ ორგანიზებულ პროექტებსა თუ სხვა ღონისძიებებში გამოვლენილი პერსპექტიული სტუდენტების მონაცემებს. ბაზა ხელმისაწვდომი იქნება სამინისტროს სისტემის უწყებებისთვის, რომლებიც, კადრების საჭიროების შემთხვევაში, იხელმძღვანელებენ აღნიშნული მონაცემებით;არსებული საგანმანათლებლო სერვისების ბაზარზე კონკურენტუნარიანობის შენარჩუნების მიზნით, პროდუქტებისა და სერვისების განვითარების პარალელურად, თანამშრომელთა რეგულარული პროფესიული მომზადება/გადამზადება საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარებით;ყვარლის სასწავლო ცენტრის ინფრასტრუქტურისა და მომსახურების გაცნობა ყველა სახელმწიფო სტრუქტურისათვის, საქართველოში აკრედიტირებული სასწავლო დაწესებულებებისათვის, სამოქალაქო და კერძო სექტორის წარმომადგენლებისათვის. 4.12 მოსამართლეებისა და სასამართლოს თანამშრომლების მომზადება-გადამზადება (პროგრამული კოდი 09 02) იუსტიციის მსმენელების (სამოსამართლო კანდიდატების) სასწავლო კურსის რეგულარული განხორციელება სასამართლო სისტემის მაღალკვალიფიციური კადრებით უზრუნველყოფის მიზნით;მოქმედი მოსამართლეების და სასამართლოს თანამშრომლების გადამზადება რეგულარულად ჩატარებული ტრენინგების, სემინარების, ვორკშოპებისა და კონფერენციების საშუალებით; 4.13 საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება (პროგრამული კოდი 23 05) ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში პროფესიული განვითარების სისტემის ჩამოყალიბება, სისტემის მასშტაბით ჩატარებული ტრენინგის საჭიროებათა ანალიზის მოთხოვნების შესაბამისი სასწავლო პროექტების განხორციელება, თანამდებობრივი ტრენინგების სისტემის დანერგვა და კარიერის განვითარებაზე მიმართული სასწავლო პროგრამებისა და სხვა სახის პროექტების განხორციელება; სისტემაში პროფესიული ცოდნის დონის ამაღლების მიზნით მსოფლიოს წამყვან სასწავლო დაწესებულებებთან ერთად სასერთიფიკაციო და ტრენინგ-პროგრამების შემუშავება-განხორციელება, მათ შორის ნიდერლანდების ფინანსთა სამინისტროსთან გაფორმებული ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმისა და საჯარო სამსახურების დაძმობილების (TWINNING) პროგრამის ფარგლებში; სამინისტროს სისტემაში სტაჟიორების პროგრამების განვითარება და ახალი კადრების დასაქმების აქტიური მექანიზმის ჩამოყალიბება; მიერ კერძო სექტორის განვითარებისაკენ, ასევე სახელმწიფო სერვისების გაუმჯობესებისაკენ მიმართული რეფორმების აქტიური მხარდაჭერა სხვადასხვა სახის სასწავლო - შემეცნებითი, სემინარული და საკონფერენციო ტიპის პროექტების, კონსულტირების გზით;კერძო ბიზნესის 65 და ფინანსთა სამინისტროს წარმომადგენლებს შორის სამუშაო შეხვედრების მოწყობა/ორგანიზება ფინანსურ სფეროში მიმდინარე რეფორმების გაცნობისა და კონსულტაციების გაწევის, მათ შორის საგადასახადო სფეროში მიმდინარე ცვლილებებისა და სიახლეების გაცნობის მიზნით. 4.14 სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემისათვის თანამშრომელთა მომზადება და პროფესიული განვითარება (პროგრამული კოდი 27 03) სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემის პერსონალის პროფესიული მომზადება-გადამზადების გზით ქვეყანაში სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემაში მიმდინარე რეფორმების, სასჯელაღსრულების სიტემაში ევროპის საბჭოსა და გაეროს სტანდარტების მოთხოვნათა დანერგვისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის ხელშეწყობა;განათლებისა და პროფესიული განვითარების ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემის და სასწავლო პროგრამების განვითარება;სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემის კვალიფიციური კადრებით უზრუნველყოფა;სტრატეგიული ურთიერთთანამშრომლობის გაღრმავება სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურებთან, აკადემიურ ინსტიტუტებთან, არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და სხვადასხვა ქვეყნების შესაბამის სასწავლო დაწესებულებებთან; სისტემაში მისაღები და მომუშავე კადრების ტესტირების ინსტიტუტის დანერგვა და მისი ჩატარება მოთხოვნილებისამებრ, სისტემაში კვალიფიციური კადრების მიღებისა და ადგილზე მათი ხარისხის გაუმჯობესების ხელშეწყობა;მოქმედი სასწავლო პროგრამების განახლება და ახალი პროგრამების მომზადება ადგილობრივი რესურსებისა და საერთაშორისო ექსპერტების ჩართულობით, სწავლების ხარისხის სისტემატური გაუმჯობესების უზრუნველყოფა; საკანონმდებლო ცვლილებების შესაბამისად პენიტენციური სისტემის თანამშრომლების სწავლებისათვის ახალი სახელმძღვანელოების მომზადება და არსებულის განახლება; სასწავლო პროცესში ჩართული ადგილობრივი და მოწვეული ტრენერების მომზადება/გადამზადების გზით სწავლების ხარისხის სისტემატური გაუმჯობესების უზრუნველყოფა; სასწავლო პროცესისა და ცენტრის პერსონალის თვითშეფასების/შეფასების დახვეწის გზით ცენტრის საქმიანობისა და სწავლების პროცესის ხარისხის სისტემატური გაუმჯობესების უზრუნველყოფა. 4.15 ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირება (პროგრამული კოდი 01 03) ქვეყანაში ჰერალდიკის წარმართვა; საკითხებში ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის თვითმმართველი ქალაქებისა და მუნიციპალიტეტების სიმბოლიკის (დროშა, გერბი) შექმნის, მიღების, დამტკიცებისა და გამოყენების წესების სწავლებასემინარის მომზადება და ჩატარება; თვითმმართველი ქალაქებისა და მუნიციპალიტეტების სიმბოლიკის გამოფენის მომზადება და ჩატარება; 4.16 მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში (პროგრამული კოდი 28 02) საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელთა და სხვა უწყებებში საერთაშორისო ურთიერთობების სფეროში დასაქმებულ საჯარო მოხელეთა პროფესიული განვითარება და კვალიფიკაციის ამაღლება;სასწავლო ცენტრის სრულყოფა (თანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლება, ახალი პროგრამების შემუშავება და არსებული პროგრამების დახვეწა);მჭიდრო თანამშრომლობის დამყარება მსოფლიოს წამყვან დიპლომატიურ სკოლებთან და აკადემიებთან;საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებისათვის ბიბლიოთეკის გამდიდრება;სასწავლო ცენტრის დამოუკიდებელი ვებ-გვერდის შექმნა. 66 5 მაკროეკონომიკური სტაბილურობა და საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესება მაკროეკონომიკური სტაბილურობა და საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესება საქართველოს მთავრობის ერთ-ერთი ფუნდამენტური პრიორიტეტული მიმართულებაა. მსოფლიო ეკონომიკის არასახარბიელო მდგომარეობის ფონზე განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს საქართველოს ეკონომიკის პოზიტიური მაკროეკონომიკური პარამეტრების შენარჩუნება და გაუმჯობესება, ვინაიდან ეს მაჩვენებლები მთავარი წინაპირობაა კაპიტალისა და ინვესტიციების მოზიდვისათვის, არსებული საწარმოების გაფართოებისა და ახალი სამუშაო ადგილების შექმნისათვის. იქიდან გამომდინარე, რომ საქართველოს ეკონომიკა ინტეგრირებულია მსოფლიო ეკონომიკაში და, შესაბამისად, განიცდის მასში მიმდინარე პროცესების გავლენას, განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ჯანსაღი მაკროეკონომიკური პარამეტრების შენარჩუნებას და მათ გასაუმჯობესებლად საჭირო ღონისძიებების განხორციელებას; საქართველოს მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკა ემყარება თავისუფალი საბაზრო ეკონომიკის საყოველთაო პრინციპებს და იმ თანამედროვე მიდგომებს, რომლებიც გამოკვეთს სახელმწიფოს როლს სოციალური კეთილდღეობისა და სოციალური უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში; ეკონომიკური პოლიტიკა დაეფუძნება მდგრადი განვითარების მოდელს. სისტემური ტრანსფორმაციის პროცესში საკვანძო როლი მიენიჭება სახელმწიფოს, რომელმაც უნდა განსაზღვროს განვითარების სტრატეგია უმთავრესი მიზნებისა და შესაბამისი ინდიკატორების დონეზე. განვითარების სტრატეგიის ფარგლებში განისაზღვრება ყველა ფუნქცია, რომელთა არსებობა აუცილებელია სტაბილური განვითარებისა და საზოგადოებრივი კეთილდღეობისათვის; პრიორიტეტით გათვალისწინებული მიზნების მისაღწევად დაგეგმილი სამუშაოები რამდენიმე მიმართულებას მოიცავს, კერძოდ, გულისხმობს მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის მაღალი მაჩვენებლის მიღწევას, სახელმწიფო ვალის ეფექტიან მართვას, სახელმწიფო ბიუჯეტის დეფიციტის შემცირებას და ინფლაციის დონის დარეგულირებას; საგარეო სახელმწიფო ვალთან დაკავშირებით სახელმწიფო პოლიტიკა უზრუნველყოფს საგარეო სახელმწიფო ვალის პორტფელის ხელსაყრელი ფინანსური პარამეტრების შენარჩუნებას და მის მდგრადობას. ამის მიღწევა შესაძლებელი იქნება საგარეო სახელმწიფო ვალის კონსერვატიული და პრაგმატული მართვით. სხვადასხვა ტიპის გლობალური/ეგზოგენური რისკებისა და გამოწვევების არსებობის პირობებში ფისკალური მდგრადობა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რათა ქვეყანამ შეინარჩუნოს ეკონომიკური და სოციალური სტაბილურობა. სახელმწიფო ვალი ლიმიტირებულია და არ უნდა აღემატებოდეს მთლიანი შიდა პროდუქტის 60%-ს; სახელმწიფო განახორციელებს ახალ პროგრამებსა და ინიციატივებს და ფისკალური და მონეტარული ინსტრუმენტების გამოყენებით ხელს შეუწყობს ეროვნული ვალუტით გრძელვადიანი საკრედიტო რესურსების ეკონომიკაში ჩართვას, რაც ხელს შეუწყობს ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებას და, ამავე დროს, მნიშვნელოვნად შეამცირებს დოლარიზაციის კოეფიციენტს; გრძელვადიანი ეკონომიკური სტაბილურობისათვის სახელმწიფოს მიერ ვალდებულებების სათანადო დონეზე შესასრულებლად და ინვესტორთა ნდობის შესანარჩუნებლად მნიშვნელოვანი პარამეტრია ბიუჯეტის დეფიციტის მაჩვენებელი. მაქსიმალურად დაბალანსებული ბიუჯეტით უზრუნველყოფილი იქნება ეკონომიკური სტიმულირება და გლობალური ეკონომიკური გამოწვევების შემთხვევაში მაკროეკონომიკური სტაბილურობის შენარჩუნება. საშუალო-ვადიან პერიოდში უზრუნველყოფილი იქნება დეფიციტის მაჩვენებლის დაბალი ნიშნული. 67 თავისუფალი ეკონომიკური კურსი, დაბალი და მარტივი გადასახადები, ხარისხიანი საგადასახადო ადმინისტრირება, გონივრული და ზომიერი რეგულაციები უზრუნველყოფს ეკონომიკური ზრდის მაღალი მაჩვენებლების მისაღწევად საჭირო გარემოს შექმნას. შესაბამისად, პრიორიტეტის ფარგლებში გატარდება ღონისძიებები, რომლებიც უზრუნველყოფს საგადასახადო და მარეგულირებელი ადმინისტრირების ტვირთის მეწარმეთა სიმძლავრის პროპორციულად გადანაწილებას და ამით მცირე და საშუალო მეწარმეობის მეტ სტიმულირებას; გაგრძელდება მუშაობა ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების შესახებ ხელშეკრულებების გაფორმების კუთხით, რათა საქართველოში ეკონომიკური საქმიანობა კომფორტული იყოს როგორც საქართველოს მოქალაქეებისათვის, ისე არარეზიდენტი პირებისათვის. პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები მიმართული იქნება ქვეყანაში საუკეთესო საინვესტიციო გარემოს შექმნისა და მდგრადი ეკონომიკური განვითარებისაკენ, რაც გულისხმობს სამუშაოების ჩატარებას, რათა საქართველომ გააძლიეროს თავისი პოზიცია, როგორც რეგიონის ლიდერმა, დაბალი გადასახადების, სწრაფი და ხარისხიანი მომსახურების სერვისების, ლიბერალური კანონმდებლობისა და სტაბილური განვითარების მაჩვენებლების კუთხით; გაგრძელდება მუშაობა თავისუფალი და პრეფერენციული სავაჭრო რეჟიმების გამოყენების გაუმჯობესების, საქონლის ექსპორტისა და ინვესტიციების ზრდის კუთხით. ამის მიღწევა შესაძლებელია მხოლოდ საუკეთესო ბიზნესკლიმატის შექმნით, იმ სისუსტეების გათვალისწინებით, რომლებიც აქვს საქართველოს მისი ბაზრის ზომიდან და გეოპოლიტიკური გამოწვევებიდან გამომდინარე. სახელმწიფოს კურსი საგადასახადო სისტემისა და ადმინისტრირების გამარტივების მიზნით, კონკურენტული და არაკორუფციული გარემოს უზრუნველყოფა და შრომის ბაზრის გონივრული და მოქნილი რეგულაციები უზრუნველყოფს საქართველოში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვას და პოზიტიური სამეწარმეო გარემოს ჩამოყალიბებას; საქართველოსათვის რეალურ სექტორში ინვესტიციების განხორციელება ეკონომიკური განვითარების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია. სახელმწიფო შექმნის ხელსაყრელ გარემოს როგორც შიგა, ისე უცხოური ინვესტიციებისთვის, რაც გულისხმობს ინვესტიციების დაცულობას, სტაბილური და პროგნოზირებადი ბიზნესგარემოს შექმნას. პოლიტიკა მიმართული იქნება ასევე დანაზოგებისა და რეინვესტირების გაზრდისაკენ. სახელმწიფო პოლიტიკა, მოხმარებაზე ორიენტირებული ეკონომიკის ნაცვლად, მიმართული იქნება დანაზოგებისა და კაპიტალიზაციის ზრდაზე ორიენტირებული ეკონომიკისაკენ, რამაც გრძელვადიანი მდგრადი ზრდის განმსაზღვრელი როლი უნდა შეასრულოს; საგარეო-სავაჭრო პოლიტიკის კუთხით საქართველოს მთავრობისათვის პრიორიტეტულია საექსპორტო საბაზრო არეალების მნიშვნელოვანი გაფართოება, ევროკავშირსა და აშშ-თან თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმების ამოქმედება, რუსეთის ფედერაციასთან სავაჭრო ურთიერთობების აღდგენა; სახელმწიფო უზრუნველყოფს სამართლიანი, თავისუფალი და კონკურენტული საბაზრო გარემოს შექმნას; ხელი შეეწყობა თანამედროვე და მოქნილი ინფრასტრუქტურის ჩამოყალიბებას, რომელზედაც თანაბრად მიუწვდება ხელი ყველა ეკონომიკურ სუბიექტს; საქართველოს ეკონომიკის გლობალური კონკურენტუნარიანობის უზრუნველსაყოფად მოხდება ეკონომიკის სტრუქტურული მოდერნიზება, რომელიც დაემყარება ქვეყნის შედარებითი უპირატესობების გონივრულ გამოყენებას; განხორციელდება ექსპორტის სტიმულირება და იმპორტის ჩანაცვლება; 68 პრიორიტეტის ერთ-ერთი მიზანია მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობა, სამართლიანობის პრინციპზე დაფუძნებული საშემოსავლო გადასახადის დაუბეგრავი მინიმუმის შემოღება და მოქალაქეებისათვის თავიანთი შესაძლებლობების მაქსიმალური რეალიზაციის საშუალების მიცემა დასაქმების სტიმულირების, საგადასახადო სისტემის ჰარმონიზაციისა და ოპტიმიზაციის გზით, ასევე საგადასახადო კანონმდებლობის მოწესრიგება, რაც გულისხმობს ბუნდოვანი და ორმაგი ინტერპრეტაციის შესაძლებლობის მომცემი დებულებების აღმოფხვრას, საგადასახადო ნორმების გამარტივებას და სადავო ნორმების მეწარმის სასარგებლოდ გადაწყვეტას. შემცირდება საგადასახადო დავების განხილვაში სახელმწიფოს დომინანტური როლი; შეიქმნება მცირე ბიზნესის დაბეგვრის ოპტიმალური მოდელი, მარტივი აღრიცხვა-ანგარიშგების წესები და დაბეგვრის ალტერნატიული მექანიზმები; განხორციელდება საგადასახადო სისტემაში ცალკეული დარღვევების დეკრიმინალიზაცია; ერთი მხრივ, სამართლიანი კონკურენციის პოლიტიკა და, მეორე მხრივ, მცირე და საშუალო საწარმოთა მხარდაჭერა უზრუნველყოფს მათ მიერ წარმოებული პროდუქციის მოცულობისა და შემოსავლის ზრდას. შესაბამისად, გაიზრდება ამ სექტორში დასაქმების მაჩვენებლები, რაც სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ერთ-ერთი საფუძველი იქნება; სახელმწიფო უზრუნველყოფს, რომ საქართველოს ეკონომიკის განვითარება მეტწილად ადგილობრივი წარმოების განვითარებასა და დანაზოგების სტიმულირებაზე იყოს დაფუძნებული. გაფართოვდება ბიზნესის განვითარების შესაძლებლობები და დაინერგება გრძელვადიანი სახელმწიფო პროგრამები. სახელმწიფოს მიერ განხორციელებული პოლიტიკა ხელს შეუწყობს საბანკო სექტორისა და ბიზნესსტრუქტურების პარტნიორულ თანამშრომლობას; ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური კრიზისიდან გამოყვანის, ინვესტიციების მოზიდვისა და საგადამხდელო ბალანსის მდგომარეობის გამოსწორების მიზნით საქართველოს მთავრობა ინვესტორებს შეუქმნის სტაბილურ სამართლებრივ გარემოს, გაათავისუფლებს ხელისუფლების ზეგავლენისაგან და მისცემს საკუთრების დაცვის მყარ გარანტიებს. იგი გაააქტიურებს მუშაობას ევროკავშირსა და აშშ-თან თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმებების დასადებად და ამ მიზნით, საერთაშორისო მოთხოვნების შესაბამისად, შეიტანს ცვლილებებს საქართველოს შრომის კოდექსში, შემოიღებს კონკურენციის შესახებ რეალურ კანონმდებლობას და რეგულირების მექანიზმებს, უზრუნველყოფს სტანდარტიზაციისა და სერტიფიცირების მექანიზმების დანერგვას და სურსათის უსაფრთხოებას, რაც ამ შეთანხმებების დადების აუცილებელი წინაპირობაა, ასევე განახორციელებს საგარეო ვაჭრობის ინტერვენციებისაგან დაცვის რეგულირების ანტიდემპინგურ ღონისძიებებს; ხელი შეეწყობა საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის − საქსტატის ეფექტიან ფუნქციონირებას და მისი დამოუკიდებლობის მაღალ ხარისხს. უზრუნველყოფილი იქნება მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის ღონისძიებები. 5.1 ეკონომიკური და სექტორული (ტრანსპორტი,მშენებლობა) პოლიტიკა და მისი განხორციელების კოორდინაცია (პროგრამული კოდი 24 01) ქვეყნის მდგრადი ეკონომიკური განვითარებისა და ზრდის მაღალი ტემპების უზრუნველმყოფი ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება;ქვეყნის ეკონომიკური განვითარებისათვის საინვესტიციო კლიმატის პოპულარიზაცია და კვალიფიციური სექტორული კვლევების განხორციელება;მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა, რომელიც უზრუნველყოფს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების რაციონალურ 69 გამოყენებას ახლანდელი და მომავალი თაობების ინტერესების გათვალისწინებით;საგარეო სავაჭრო ბრუნვის სტრუქტურული გაუმჯობესება და ორმხრივი, რეგიონალური და მრავალმხრივი სავაჭრო ურთიერთობების, პრეფერენციული და თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმების განვითარება; საქართველოში წარმოებული პროდუქტისა და მომსახურების კონკურენტუნარიანობის გაზრდის მიზნით ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების ეფექტიანი გამოყენების ხელშეწყობა;ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობისათვის საერთაშორისო სატრანსპორტო სისტემებში ინტეგრაციის პროცესის ხელშეწყობა და სატრანზიტო პოტენციალის განვითარებისა და მისი სრულად რეალიზების მიზნით, საქართველოს სატრანსპორტო პოლიტიკისა და სტრატეგიის განმსაზღვრელი დოკუმენტის შემუშავება, საავტომობილო მიმოსვლის განვითარება, რეგიონალური მნიშვნელობის ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება, სამოქალაქო ავიაციის შემდგომი განვითარება ფრენების უსაფრთხოებისა და საავიაციო უშიშროების დონის ამაღლების გზით;სამშენებლო სექტორის შემდგომი განვითარება მშენებლობის ხარისხის გაუმჯობესების, ინვესტიციების მოზიდვის, სამშენებლო სფეროში დასაქმებულთა რაოდენობის გაზრდისა და მოსახლეობის ადგილებზე შენარჩუნების მიზნით;სახელმწიფო ქონების ინვენტარიზაცია და მონაცემთა ერთიანი სისტემების შექმნა, ასევე მათი მართვა-განკარგვა, მოვლა-შენახვა და ეტაპობრივი პრივატიზება ეკონომიკურ აქტივობაში სრულყოფილად ჩართვის მიზნით; სახელმწიფო საწარმოების ოპტიმიზაცია და თანამედროვე მენეჯმენტის პრინციპების დანერგვა საქმიანობის ეფექტურად წარმართვისა და საწარმოთა მომგებიანობის გაზრდის მიზნით;საწარმოების პროდუქტიულობის გაზრდისა და მათი კონკურენტუნარიანობის ამაღლების მიზნით მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა, რომელიც ითვალისწინებს: დამწყები, არსებული მცირე და საშუალო საწარმოებისათვის ტექნიკური დახმარების გაწევას, კომპანიებისათვის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის გამარტივებას, ექსპორტის განვითარების ხელშეწყობასა და საქართველოს სექსპორტო პოტენციალის პოპულარიზაციას საერთაშორისო მედია საშუალებების მეშვეობით;ტელეკომუნიკაციების საერთაშორისო კავშირის (ITU) და ევროკავშირის მოთხოვნების შესაბამისად, საქართველოში ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის პროცესთან დაკავშირებული ღონისძიებების განხორციელების უზრუნველყოფა;ქვეყანაში ინოვაციური ეკოსისტემის ჩამოყალიბების მიზნით ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ხელშეწყობა;ელექტრონული კომუნიკაციების, საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და საფოსტო კავშირის შემდგომი განვითარების ხელშეწყობა (კრიტიკული ინფრასტრუქტურის ობიექტების კავშირგაბმულობის მდგრადი და დაცული საშუალებებით უზრუნველყოფა, ელექტრონული კომუნიკაციების ქსელების მართვისა და ელექტრონული კომერციის სისტემების შექმნა, ინფოკომუნიკაციების სფეროს განვითარება და საქართველოს საფოსტო კავშირის სფეროს რეფორმა);საპენსიო სისტემის რეფორმის ფარგლებში დაგროვებით საპენსიო სისტემაზე გადასვლასთან დაკავშირებული ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის საკანონმდებლო ბაზის შექმნა, დაგროვებითი საპენსიო სისტემის შესახებ საზოგადოების ინფორმირება, საგანმანათლებლო კამპანიის განხორციელება და სხვა. 5.1.1 ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება (პროგრამული კოდი 24 01 01) ეკონომიკური პროცესების ანალიზი, სექტორული კვლევების განხორციელება ქვეყნის ეკონომიკის ძლიერი და სუსტი მხარეების გამოსავლენად;მაკროეკონომიკური სტატისტიკური მონაცემების ანალიზი და შესაბამისი ანგარიშის მომზადება;არსებული ეკონომიკური სიტუაციის ანალიზი და ახალი ტენდენციების გამოვლენა ინვესტიციების მოზიდვის მიმართულებით; ეკონომიკის პრიორიტეტული სექტორების შესწავლა და 70 დეტალური კვლევების განხორციელება;საინვესტიციო კლიმატის ამსახველი მასალების მომზადება, ბეჭდვა და მისი გაცნობა დაინტერესებული დელეგაციებისათვის ქვეყნის შიგნით და საზღვარგარეთ;საქართველოს საერთაშორისო ეკონომიკურ სივრცეში ინტეგრაციის მიზნით, სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებთან ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავება; რეგიონალური და მრავალმხრივი სავაჭრო ურთიერთობებისა და რეჟიმების ანალიზი და მათი განვითარებისათვის რეკომენდაციების მომზადება; ექსპორტის ხელშეწყობის მიზნით, საქართველოს საგარეო ვაჭრობის შედეგების ანალიზი, ახალი საექსპორტო ბაზრებისა და პროდუქციის იდენტიფიკაცია, სავაჭრო ბალანსის გაუმჯობესებისათვის რეკომენდაციების შემუშავება;,,მწვანე ბიზნეს” შესაძლებლობების არეალის გამოვლენის, საქართველოში ადგილობრივი წარმოების ხელშეწყობისა და განვითარების მიზნით, 4 ძირითად სექტორში (ტურიზმი, სოფლის მეურნეობა და საკვები პროდუქტები, ,,მწვანე პროდუქტების” წარმოება, განახლებად ენერგიაზე დაფუძნებული წარმოება) განხორციელებული კვლევის შედეგების საფუძველზე შესაბამისი საპილოტე პროექტების განხორციელება და პროექტების ტექნიკურეკონომიკური დახასიათების მომზადება; მდგრად ეკონომიკურ განვითარებასთან, ,,მწვანე ეკონომიკასა” და ,,მწვანე ბიზნესთან” დაკავშირებულ საკითხებზე საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება საინფორმაციო ვებ პორტალის (www.greengeorgia.ge) მუდმივი განახლების, სემინარებისა და საჯარო ლექციების მეშვეობით;საერთაშორისო სატრანზიტო დერეფნების ეფექტიანი ფუნქციონირების ხელშეწყობა, სატრანზიტო გადაზიდვების განვითარების ხელშეწყობის პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება, ეროვნული სტრატეგიის განვითარება სატვირთო გადაზიდვებისა და ლოჯისტიკის მიმართულებით და საინვესტიციო პროგრამის შემუშავება მულტიმოდალური სატვირთო დერეფნების და მწვანე ლოჯისტიკის მიმართულებით; ადგილობრივი გადამზიდველების საერთაშორისო სატრანსპორტო ბაზარზე გამარტივებული პროცედურებით შესვლის ხელშეწყობისა და ევროპიდან აზიისა და უკუმიმართულებით სარკინიგზო ტრანსპორტით სატვირთო გადაზიდვების გამარტივებული პროცედურებით განხორციელების მიზნით, სხვადასხვა ქვეყანასთან საერთაშორისო შეთანხმებების გაფორმება;საქართველოს ევროპის ერთიან საჰაერო სივრცეში ინტეგრაციის პროცესის გაღრმავების, ფრენების უსაფრთხოებისა და საავიაციო უშიშროების დონის ამაღლების მიზნით, საავიაციო სფეროში ევროკავშირის 45 ტექნიკური რეგლამენტისა და 11 დირექტივის იმპლემენტაცია და ასევე, სამოქალაქო ავიაციისა და საზღვაო ტრანსპორტის სფეროებში მომხდარი სატრანსპორტო შემთხვევებისა და ინციდენტების მოკვლევა და პრევენციული ზომების გატარება უსაფრთხოების დონის გაუმჯობესების მიზნით;სამრეწველო და სამოქალაქო მშენებლობის ხელშეწყობა, სამშენებლო პროდუქციის წარმოების განვითარება და საქართველოში წარმოებული სამშენებლო პროდუქციის საერთაშორისო ბაზრობაგამოფენებში მონაწილეობის ხელშეწყობა, სამშენებლო სფეროში ახალი ტექნოლოგიების დანერგვის თაობაზე საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება;ქვეყნის სივრცითი მოწყობის გენერალური სქემის, საქართველოს მუნიციპალიტეტების, მათი ქალაქებისა და დასახლებების მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმების დამუშავებაში მონაწილეობა, სივრცითი დაგეგმარებისა და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსის პროექტის შემუშავება და მიღება;სამშენებლო სფეროს მარეგულირებელი კანონმდებლობის დახვეწა, გამარტივება და ევროპულ და საერთაშორისო ნორმებთან დაახლოება;ელექტრონული კომუნიკაციების, საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და საფოსტო კავშირის შემდგომი განვითარების ხელშეწყობა (კრიტიკული ინფრასტრუქტურის ობიექტების კავშირგაბმულობის მდგრადი და დაცული საშუალებებით უზრუნველყოფა, 71 ელექტრონული კომუნიკაციების ქსელების მართვისა და ელექტრონული კომერციის სისტემების შექმნა, ინფოკომუნიკაციების სფეროს განვითარება და საქართველოს საფოსტო კავშირის სფეროს რეფორმა);საპენსიო სისტემის რეფორმის ფარგლებში დაგროვებით საპენსიო სისტემაზე გადასვლასთან დაკავშირებული ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის საკანონმდებლო ბაზის შექმნა, დაგროვებითი საპენსიო სისტემის შესახებ საზოგადოების ინფორმირება, საგანმანათლებლო კამპანიის განხორციელება და სხვა. 5.1.2 სახელმწიფო ქონების მართვა (პროგრამული კოდი 24 01 02) სახელმწიფო ქონების ინვენტარიზაცია და მონაცემთა ერთიანი სისტემების შექმნა; საწარმოს მართვისა და განკარგვის სწორი სტრატეგიის განსაზღვრა;სახელმწიფო ქონების მოვლა-პატრონობის ფუნქციის სრულყოფა;სახელმწიფო საწარმოების ოპტიმიზაცია და თანამედროვე მენეჯმენტის პრინციპების დანერგვა საქმიანობის ეფექტურად წარმართვისა და საწარმოთა მომგებიანობის გაზრდის მიზნით;საწარმოთა განკერძოების ხელშეწყობა ეკონომიკურ აქტივობაში სრულყოფილად ჩართვის მიზნით; გამჭირვალობისა და ანგარიშვალდებულების მაღალი სტანდარტის დანერგვის ხელშეწყობა;ელექტრონული მმართველობის ხელშეწყობა და სერვისების ელექტრონიზაცია. 5.1.3 მეწარმეობის განვითარება (პროგრამული კოდი 24 01 03) საწარმოების პროდუქტიულობის გაზრდისა და მათი კონკურენტუნარიანობის ამაღლების მიზნით მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა, რომელიც ითვალისწინებს: დამწყები, არსებული მცირე და საშუალო საწარმოებისათვის ტექნიკური დახმარების გაწევას სამეწარმეო უნარების ამაღლების მიზნით, კომპანიებისათვის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის გამარტივებას, ექსპორტის განვითარების ხელშეწყობასა და საქართველოს საექსპორტო პოტენციალის პოპულარიზაციას საერთაშორისო მედია საშუალებების მეშვეობით. 5.1.4 საქართველოში ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლა (პროგრამული კოდი 24 01 04) ტელეკომუნიკაციების საერთაშორისო კავშირის (ITU) და ევროკავშირის მოთხოვნების შესაბამისად, საქართველოში ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის პროცესთან დაკავშირებული ღონისძიებების განხორციელების უზრუნველყოფა: საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სიგნალის საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე გადამცემი DVB-T2-ის სტანდარტის მიწისზედა საეთერო-სამაუწყებლო ქსელის პროექტირება, მშენებლობა და ახლადაგებული ქსელის ინტეგრაციის სამუშაოების განხორციელება; 70 000ზე ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის (საორიენტაციოდ 250 000 ოჯახი) ციფრული მაუწყებლობის ინდივიდუალური მიმღებების შეძენა და დამონტაჟება; მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლებისათვის საინფორმაციო კამპანიის წარმოება, ბუკლეტების და დამხმარე საინფორმაციო მასალების შედგენა, ტიპოგრაფიული ბეჭვდვა და მათი მოსახლეობაში გავრცელება. 5.1.5 საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება (პროგრამული კოდი 24 01 05) ქვეყანაში ინოვაციური ეკოსისტემის ჩამოყალიბების მიზნით, ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ხელშეწყობა;ICT ტექნოპარკის შექმნა და მისი განვითარება, ქართველი მეცნიერების, მკვლევარების, სპეციალისტების, ინოვაციური ჯგუფების, სტუდენტებისა და მეწარმეების მიერ ინოვაციური პროდუქტებისა და ტექნოლოგიების შექმნისა და შემდგომ მათ დანერგვაში და ინოვაციური ბიზნესის განავითარებაში მონაწილეობის მიზნით. 72 5.2 შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება (პროგრამული კოდი 23 02) საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფის და პროცედურების დახვეწის გაგრძელება, გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესების მიზნით ელექტრონული მომსახურების განვითარება;საგადასახადო ადმინისტრირების შემდგომი გამარტივება, მათ შორის სრულყოფილი კონტროლის პროცედურების დანერგვის მიზნით საბაჟო გამშვები პუნქტების პროცედურული სახელმძღვანელოების შემუშავება, ტვირთის გაფორმების დროისა და ხარჯების შემცირების მიზნით დეკლარირების პროცედურების გამარტივება და აქციზური მარკების მოძრაობისა და აღრიცხვის ახალი საინფორმაციო სისტემის შექმნა;მომსახურების გაუმჯობესების მიზნით საგადასახადო და საბაჟო კუთხით მომუშავე თანამშრომელთა გადამზადება და კვალიფიკაციის ამაღლება, ინფრასტრუქტურის განახლება;საგადასახადო საკითხებთან დაკავშირებული საინფორმაციო ბუკლეტების და ბროშურების სისტემატურად გამოცემა, საგადასახადო პოლიტიკაში დაგეგმილი რეფორმების შესახებ საზოგადოებისა და გადამხდელთა სისტემატური ინფორმირება და საჯაროობის ამაღლება;საგადასახადო დავების მექანიზმების დახვეწა და მედიაციის საბჭოს ფუნქციონირების გაუმჯობესება;საგადასახადო დავალიანებების გადახდევინების უზრუნველყოფის ღონისძიებების კანონმდებლობის შესაბამისად განხორციელება და ხარვეზების აღმოფხვრა. 5.3 სახელმწიფო ფინანსების მართვა (პროგრამული კოდი 23 01) სახელმწიფო პრიორიტეტების დაფინანსება, ქვეყნის მაკროეკონომიკური სტაბილურობის შენარჩუნება და საშუალოვადიან პერიოდში საბიუჯეტო დეფიციტის დაბალი მაჩვენებლის შენარჩუნება;მაკროეკონომიკური ანალიზის და პროგნოზირების გაუმჯობესება, მეთოდოლოგიის დახვეწა და მისი არეალის გაფართოება, გრძელვადიანი პროგნოზირების გაუმჯობესება, მაკროეკონომიკური განვითარების სცენარების მოდელირების სრულყოფა, ფისკალური რისკების მართვის და შეფასების სისტემის ჩამოყალიბება;დონორ ორგანიზაციებთან და საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან მოლაპარაკებების გაგრძელება, რათა შესაძლებელი იყოს სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების დასაფინანსებლად დამატებითი რესურსების მოზიდვა ქვეყნისთვის მაქსიმალურად ხელსაყრელი პირობებით;დამატებითი საინვესტიციო რესურსების მოზიდვის პარალელურად სახელმწიფო საგარეო ვალის კონტროლის გაგრძელება, რათა მან შეინარჩუნოს ხელსაყრელი ფინანსური პარამეტრები, რომლებიც უზრუნველყოფენ მის მდგრადობას როგორც საშუალოვადიან, ასევე გრძელვადიან პერიოდშიც;შემუშავდება სახელმწიფო ვალის მართვის სტრატეგიის დოკუმენტი, დაიხვეწება სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონმდებლობა, გაძლიერდება ვალის მართვის ანალიტიკური ნაწილი;შესაბამისი სისტემის შექმნა პირობითი ვალდებულებების აღრიცხვისა და მართვისათვის;საქართველოს ეროვნულ ბანკთან კონსულტაციების გათვალისწინებით გაგრძელდება სხვადასხვა ვადის მქონე სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების გამოშვება, რაც ხელს შეუწყობს ფასიანი ქაღალდების ბაზრის განვითარებას;საკანონმდებლო ბაზის გაუმჯობესება და საგადასახადო კოდექსის სრულყოფა, რაც გულისხმობს საგადასახადო ტვირთის თანაბარ განაწილებას გადასახადის გადამხდელებს შორის, მეწარმეთა მოთხოვნებისა და საჭიროებების მაქსიმალურად გათვალისწინებას და გონივრული საგადასახადო განაკვეთების შემუშავებას, საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესებას და სამეწარმეო სტიმულის ამაღლებას;საგადასახადო პოლიტიკის სრულყოფა, რაც გულისხმობს ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების მიზნით ხელშეკრულებების არეალის გაზრდას, შემოსავლებსა და კაპიტალზე ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილებისა და გადასახადების გადაუხდელობის აღკვეთის შესახებ შეთანხმების გაფორმების მიზნით პრიორიტეტების განსაზღვრას და შეთანხმებების ინიცირებას ან არსებულ შეთანხმებებში ცვლილებების და დამატებების შეტანას იმ ქვეყნებთან, 73 რომლებთანაც საქართველოს გააჩნია ეკონომიკური და საინვესტიციო ინტერესები;საგადასახადო საკითხებში ინფორმაციის გაცვლის შესახებ შეთანხმებების ინიცირება და მათი გაფორმების არეალის გაფართოება;საბაჟო კანონმდებლობის სფეროში არსებული კანონდარღვევების აღკვეთის მიზნით, საბაჟო სფეროში ადმინისტრაციული ურთიერთდახმარების შესახებ შეთანხმების გაფორმება იმ სახელმწიფოებთან, რომლებთანაც საქართველოს გააჩნია მჭიდრო ეკონომიკური და სავაჭრო ინტერესები;გამჭვირვალობისა და საგადასახადო საკითხებში ინფორმაციის გაცვლის გლობალური ფორუმის ფარგლებში საგადასახადო საკითხებში ინფორმაციის გაცვლის საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვა;საბიუჯეტო სისტემის ლიკვიდურობის უზრუნველყოფის მიზნით სახელმწიფო ხაზინის ანგარიშებზე ფულადი სახსრების მოძრაობის პროგნოზების შედგენა და მართვა;სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების და გადასახდელების ზუსტი და ოპერატიული აღრიცხვა, სახელმწიფო ბიუჯეტის ოპერატიული, ყოველთვიური, ყოველკვარტალური და წლიური ანგარიშების მომზადება, ბიუჯეტის ანგარიშგების ფორმების დახვეწა;რეფორმების გაგრძელება საბიუჯეტო პროცესის, ბიუჯეტის დაგეგმვისა და აღსრულების შემდგომი განვითარების მიზნით;შედეგზე ორიენტირებული დაგეგვის გაუმჯობესება და პროგრამული ფორმატის ბიუჯეტის აღსრულებისა და შესრულების ანგარიშგების სრულყოფა, როგორც სახელმწიფო, ისე ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობების საბიუჯეტო პროცესში;ადგილობრივი თვითმმართველობის ერთეულებისა და საჯარო სამართლის იურიდიული პირების ანგარიშების სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშის სისტემაში მოქცევა, რაც გააუმჯობესებს სახელმწიფო ფინანსების ხარჯვის ეფექტურობასა და აღრიცხვიანობას;საჯარო ფინანსების კონსოლიდირებული მართვის გაუმჯობესება, მათ შორის საჯარო სამართლის იურიდიული პირების ანგარიშების ანალიზის გათვალისწინებით;საჯარო სექტორში ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების საერთო მეთოდოლოგიის შემუშავების გაგრძელება და საჯარო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების ეტაპობრივი დანერგვა;დაგეგმვისა და შესრულების ელექტრონული პროგრამის გაუმჯობესება, სახელმწიფო ფინანსების მართვის ინტეგრირებული საინფორმაციო სისტემის შემუშავება და დანერგვა;პოლიტიკის ანალიზისა და სტრატეგიული დოკუმენტების შექმნის ერთიანი სტანდარტის და მეთოდოლოგიის შემუშავება, რეგულირებაზე ზემოქმედების შეფასების სისტემის საერთაშორისო პრაქტიკის შესწავლა და მისი ანალიზის საფუძველზე საქართველოში მისი დანერგვა;გაგრძელდება მუშაობა შიდა კონტროლის სისტემის და შიდა აუდიტის სრულყოფილად ჩამოყალიბების მიმართულებით, მომზადდება შიდა კონტროლის სისტემის განვითარების სტრატეგიული ხედვის დოკუმენტი, გაძლიერდება ჰარმონიზაციის ცენტრი და შეიქმნება შიდა აუდიტის შესაბამისი მეთოდოლოგია, მოხდება შესაბამისი ღონისძიებების გატარება შიდა კონტროლის შესახებ ცნობიერების ამაღლებისათვის, როგორც მაღალი რგოლის მენეჯერების, ისე დაწესებულების ხელმძღვანელებისათვის. 5.4 ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 23 04) ფინანსთა სამინისტროს ეფექტიანი ფუნქციონირებისთვის საჭირო საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურის შექმნა, განვითარება, მომსახურება, მდგრადობისა და საიმედოობის უზრუნველყოფა;საჯარო ფინანსების მართვის სისტემის შემდგომი განვითარება და საბიუჯეტო სისტემაში დაგეგმილი ცვლილებების IT მხარდაჭერა, მათ შორის ბიუჯეტის მართვის ელექტრონული სისტემის (eBudget) და სახელმწიფო ხაზინის ელექტრონული მომსახურების სისტემის (eTreasury) მოდულების განახლებით, რაც დაკავშირებულია ყველა დონის ბიუჯეტისა და სსიპების ფინანსების მართვის ხაზინის ერთიან სისტემაში მოქცევასთან;ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაციული და ანალიტიკური მხარდაჭერა;ფინანსთა სამინისტროსთვის 74 მნიშვნელოვანი IT პროდუქტების, ელექტრონული სერვისებისა და მომსახურების კვლევა და ანალიზი;პროგრამული უზრუნველყოფის ახალი სისტემების შექმნა, დანერგვა და მომსახურება;ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაციული და კიბერ უსაფრთხოების ხელშეწყობა;ფინანსთა სამინისტროს, სხვა სახელმწიფო უწყებებისა და ორგანიზაციების ვებ-გვერდების შექმნა;ელექტრონული მთავრობის კომპონენტების განვითარება და შესაბამისი სახელმწიფო სერვისების მიწოდება;ელექტრონული მმართველობის კომპონენტების განვითარება და შესაბამისი მუნიციპალური სერვისების მიწოდება;ფინანსთა სამინისტროს საინფორმაციო სისტემების ქვეყნის საინფორმაციო-საკომუნიკაციო სივრცეში ინტეგრაცია. 5.5 სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა (პროგრამული კოდი 47 01) სტატისტიკური საქმიანობისას გამოსაყენებელი სტატისტიკური სტანდარტებისა და მეთოდოლოგიების შემუშავება; სტატისტიკური სამუშაოების პროგრამების შემუშავება; სტატისტიკური კვლევების მართვის და განხორციელების მიზნით საჭირო საკადრო და ადმინისტრაციული რესურსებით უზრუნველყოფა; სტატისტიკური კლევების ფინანსური, მატერიალურ-ტექნიკური ინფორმაციულ-ტექნოლოგიური საშუალებით მხარდაჭერა; 5.6 და მოსახლეობისა და საცხოვრისების საყოველთაო აღწერა (პროგრამული კოდი 47 03) საქართველოს მოსახლეობის აღწერის საკოორდინაციო სამთავრობო კომისიის 2013 წლის 2 აპრილს დამტკიცებული, საქართველოს მოსახლეობის 2014 წლის საყოველთაო აღწერის პროგრამისა და სამოქმედო გეგმისა შესაბამისად განხორციელდება საქართველოს მოსახლეობის 2014 წლის საყოველთაო აღწერის მონაცემთა კომპიუტერული დამუშავება და პირველადი შედეგების გამოქვეყნება. 5.7 სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური (პროგრამული კოდი 56 00) საქართველოში უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობა;საინფორმაციო ქსელის შექმნა, რომელიც ახორციელებს მიღებული ინფორმაციის სისტემატიზაციას და ანალიზს, უზრუნველყოფს შესაბამის მონაცემთა აღრიცხვის ბაზის შექმნასა და ფუნქციონირებას. 5.8 სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა (პროგრამული კოდი 47 02) ქვეყნისათვის განსაკუთრებული მნიშვნელობის მქონე სტატისტიკური კვლევების მომზადება, განხორციელება და შედეგების გავრცელება, ქვეყნის საექსპორტო პოტენციალისა და საინვესტიციო მიკრო კლიმატის შეფასება, სამომხმარებლო ფასებისა და მწარმოებელთა ფასების ინდექსების გაანგარიშება, ბიზნეს სექტორში (აგრეთვე არაკომერციულ ორგანიზაციების სექტორში) მიმდინარე მოვლენების და პროცესების ანალიზი, შრომის სტატისტიკის მაჩვენებლების გაანგარიშება სამეწარმეო და არასამეწარმეო სფეროში კერძო და სახელმწიფო სექტორში, მიმდინარე დემოგრაფიული კვლევა; მოსახლეობის ეკონომიკური და სოციალური მდგომარეობის შეფასების მიზნით მოსახლეობის უთანაბრობის, დასაქმებისა და უმუშევრობის, შემოსავლებისა და ხარჯების და სხვა მაჩვენებლების დადგენა; ტურიზმის სტატისტიკის კვლევა; 75 ენერგორესურსების მოხმარების სტატისტიკის კვლევა. 5.9 სსიპ – კონკურენციის სააგენტო (პროგრამული კოდი 43 00) თავისუფალი მეწარმეობისა და კონკურენციის ხელშეწყობა;ბაზრის ლიბერალიზაციის ხელშეწყობის მიზნით, სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკის ხელისუფლების ან/და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს მიერ ბაზარზე შესვლის ადმინისტრაციული, სამართლებრივი და დისკრიმინაციული ბარიერების დაუშვებლობა;ეკონომიკური აგენტების საქმიანობაში თანასწორუფლებიანობის პრინციპების დაცვა, რომელიც ითვალისწინებს:დომინირებული მდგომარეობის ბოროტად გამოყენების დაუშვებლობას;კონკურენციის შემზღუდავი ხელშეკრულებების, გადაწყვეტილებებისა და შეთანხმებული ქმედებების დაუშვებლობას;სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკის ხელისუფლების ან/და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს მიერ კონკურენციის არამართლზომიერად შემზღუდავი ექსკლუზიური უფლებამოსილების მინიჭების დაუშვებლობა;კონკურენციის შემაფერხებელი სახელმწიფო დახმარებების დაუშვებლობა;კონკურენციის სააგენტოს მიერ გადაწყვეტილებების მიღების საჯაროობის, ობიექტურობის, არადისკრიმინაციულობისა და გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა;ქვეყნის კონკურენციის მარეგულირებელი კანონმდებლობის შემდგომი სრულყოფა. 5.10 ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 49 02) ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა; ქვეყნის საინვესტიციო შესაძლებლობებზე ცნობადობის ამაღლება; წინა წლებში შემოსული და პოტენციური უცხოელი ინვესტორებისათვის საინფორმაციო მომსახურების გაწევა და მათ მიერ წამოწყებული სამეწარმეო საქმიანობის ხელშეწყობა; ტურიზმის, მომსახურების, სოფლის მეურნეობის (აგრობიზნესი), ენერგეტიკის, ლოჯისტიკისა და მრეწველობის სფეროებში უცხოური ინვესტიციების მოსაზიდად საჭირო სამუშაოების ჩატარება. 5.11 საინვესტიციო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა (პროგრამული კოდი 49 01) სტაბილური ეკონომიკური განვითარების, მოსახლეობის დასაქმებისა და ცხოვრების დონის გაუმჯობესების მიზნით ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა;ქვეყნის საინვესტიციო შესაძლებლობებზე ცნობადობის ამაღლება;წინა წლებში შემოსული და პოტენციური უცხოელი ინვესტორებისათვის საინფორმაციო მომსახურების გაწევა და მათ მიერ წამოწყებული სამეწარმეო საქმიანობის ხელშეწყობა;ქვეყნისათვის პრიორიტეტულ სექტორებში უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის მიზნით საჭირო სამუშაოების ჩატარება; 5.12 სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 24 03) ქართული პროდუქციის უცხოურ ბაზარზე შეღწევისა და კონკურენტუნარიანობის ამაღლების მიზნით, სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროების შემდგომი განვითარება საერთაშორისო და ევროპის საუკეთესო პრაქტიკის შესაბამისად;მიღწეული საერთაშორისო აღიარების შენარჩუნება/გაფართოება და აღიარების მიღწევა გაზომვების ახალ მიმართულებებში;საქართველოს სახელმწიფო ეტალონების შენახვისათვის მეტროლოგიური ლაბორატორიების თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად მოწყობა, ეტალონური ბაზის განახლება-მოდერნიზება CIB (Comprehensive Institutional Building) პროგრამის ფარგლებში და ეტალონების მიკვლევადობის 76 უზრუნველყოფა;საქართველოს სტანდარტად მიღებული საერთაშორისო და ევროპული სტანდარტების რაოდენობის ზრდა და სტანდარტების ხელმისაწვდომობის გაზრდისათვის მომსახურების ელექტრონული საშუალებების დანერგვა;სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროში პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება, ასევე სააგენტოს თანამშრომელთა უნარების გაძლიერება საზოგადოებასთან ურთიერთობის, მარკეტინგისა და კომუნიკაციის სფეროებში. 5,13 საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა (პროგრამული კოდი 52 01) მეწარმე სუბიექტების შესახებ საჭირო ინფორმაციის მარტივად და დროულად მიღების მიზნით „ონლაინ ბიზნეს-კატალოგის“ ფორმატის საძიებო ვებპორტალის შექმნა; საქართველოში ექსპორტ-იმპორტის შესახებ და საბაჟოს საქმიანობასთან დაკავშირებული ინფორმაციის მოძიება-დამუშავება; მეწარმე სუბიექტებისათვის შესაბამისი საინფორმაციო-საკონსულტაციო მომსახურებისა და რეკომენდაციების გაწევა; დავების გადაწყვეტის ალტერნატიული მექანიზმების განვითარების კუთხით საერთაშორისო (რეგიონული) საარბიტრაჟო იმსტიტუტის განვითარება და საქართველოს ეროვნული მედიაციის ცენტრის შექმნა; საქართველოში ბიზნესის განვითარებისა და დასაქმების გზით სოციალური ფონის გაუმჯობესების მიზნით პროფესიული განათლების კოორდინაცია და პროფესიული განათლების ცენტრის შექმნა; თავისუფალი ვაჭრობის პრინციპების გათვალისწინებით საკანონმდებლო ინიციატივების მომზადება; საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებში რეგიონული პალატების განვითარება; ბიზნეს-კატალოგის განახლებადი და ყოველწლიური ბეჭვდვითი ვერსიის შექმნა; საქონლის წარმოშობის სერტიფიკატების ელექტრონული სისტემის დანერგვა; „ატა კარნეტი“-ს საერთაშორისო სასაქონლო პასპორტისა და „ბიო სერტიფიკატების“ გაცემასთან დაკავშირებული სამუშაოების განხორციელება; ბიოუსაფრთხოების სფეროს ეფექტური მართვისა და კოორდინაციის მიზნით ბიოუსაფრთხოებისა და აკრედიტაციის ეროვნული კომისიის შექმნა. 5.14 აკრედიტაციის პროცესის მართვა და განვითარება (პროგრამული კოდი 24 04) უცხოურ ბაზრებზე ტექნიკური ბარიერების დაძლევისა და ქვეყანაში წარმოებული პროდუქციის კონკურენტუნარიანობის გაზრდის მიზნით, აკრედიტაციის სისტემის დახვეწა და მისი ჰარმონიზაცია აკრედიტაციის საერთაშორისო ორგანიზაციების მოთხოვნებთან;სსიპ − აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო − აკრედიტაციის ცენტრის აკრედიტაციის რეგიონულ და საერთაშორისო ორგანიზაციების (EA (European Cooperation for Accreditation), ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation), IAF (International Accreditation Forum)) საქმიანობაში მიზანმიმართული თანამშრომლობის გაგრძელება და აქტიურად მონაწილეობა EA-ს ტექნიკური კომიტეტებისა და გენერალურ ასამბლეას მუშაობაში, ცენტრის საქმიანობის საერთაშორისო მოთხოვნებთან სწრაფი დაახლოვება აკრედიტაციის შედეგების თანმიმდევრული საერთაშორისო აღიარების საფუძვლების შექმნის მიზნით;საქართველოს ეკონომიკის მოთხოვნების შესაბამისად, შესაბამისობის შემფასებელ პირებისათვის სერვისის შეთავაზება, როგორც კანონმდებლობით რეგულირებულ, ასევე ნებაყოფლობით სფეროებში;რეგიონალური მასშტაბით აკრედიტაციის ფორუმის ჩატარება;შესაბამისობის შეფასების ბაზარზე აკრედიტაციის ახალი მიმართულებების შეთავაზება;საერთაშორისო ისო/იეკ 17043-სტანდარტის შესაბამისად საკვალიფიკაციო გამოცდების ჩამტარებელი პირების აკრედიტაციის სქემის შემუშავება. 6 ინსტიტუციონალური განვითარება და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერა 77 ინსტიტუციური განვითარებისათვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ძლიერი წარმომადგენლობითი ორგანოს გამართული ფუნქციონირება, ვინაიდან იგი არის ქვეყნის საშინაო და საგარეო პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებების განმსაზღვრელი, საკანონმდებლო და მაკონტროლებელი ფუნქციების მქონე ხელისუფლების შტო. პრიორიტეტის ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამებით სახელმწიფო განაგრძობს ქვეყნის მიერ აღიარებული დემოკრატიული ღირებულებებისა და დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების მხარდაჭერას, სამოქალაქო პლურალიზმის ხელშეწყობას და საარჩევნო სისტემის განვითარებას; პრიორიტეტი ასევე ითვალისწინებს სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით განსახორციელებელ ღონისძიებებს, საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფასა და საერთაშორისო სტანდარტებთან ჰარმონიზაციას; საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფა გულისხმობს როგორც კონსტიტუციური, ისე ტერიტორიულ-სახელმწიფოებრივი საკითხების შემდგომ მოწესრიგებას მეტი ეფექტიანობის მიღწევის მიზნით, საჯარო საქმიანობასთან დაკავშირებული საკითხების უკეთეს რეგულირებას საკანონმდებლო დონეზე და შრომითი ურთიერთობების მარეგულირებელი საკანონმდებლო ნორმების დახვეწას. 6.1 საკანონმდებლო საქმიანობა (პროგრამული კოდი 01 01) საქართველოს პარლამენტი როგორც ქვეყნის უმაღლესი წარმომადგენლობითი ორგანო, ახორციელებს საკანონმდებლო ხელისუფლებას, განსაზღვრავს ქვეყნის საშინაო და საგარეო პოლიტიკის ძირითად მიმართულებებს, კონტროლს უწევს საქართველოს მთავრობის საქმიანობას, ახორციელებს კონსტიტუციით, სხვა საკანონმდებლო აქტებითა და პარლამენტის რეგლამენტით მისთვის მინიჭებულ სხვა უფლებამოსილებას. 6.2 სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის აპარატი (პროგრამული კოდი 05 01) საქართველოს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის თანამედროვე, დამოუკიდებელ, უმაღლეს აუდიტორულ ორგანოდ ჩამოყალიბება, რომელიც თავის საქმიანობას წარმართავს საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად და სარგებლობს საზოგადოების მაღალი ნდობით;უმაღლესი აუდიტორული ორგანოების თანამედროვე სანიმუშო პრაქტიკის გაცნობა და აუდიტორთა პროფესიული ცნობიერების ამაღლება აუდიტორული ცოდნითა და უნარებით;გარე აუდიტის შესაძლებლობების, საკანონმდებლო მანდატისა და გაცემული რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგი;სახელმწიფო სახსრების, სახელმწიფოს სხვა მატერიალური ფასეულობების ხარჯვისა და გამოყენების კანონიერების მიზნობრიობის დაცვის და ეფექტიანობის ხელშეწყობა;კომპეტენციის ფარგლებში საჯარო ფინანსების მართვის გაუმჯობესებაში ხელშეწყობა. 6.3 პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 04) „მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის განვითარებისა და ჯანსაღი კონკურენტუნარიანი პოლიტიკური სისტემის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა; საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, საარჩევნო კამპანიის ფინანსური მხარდაჭერა; პოლიტიკური პარტიების საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან იმ პარტიების დაფინანსება, რომლებმაც ბოლო საპარლამენტო არჩევნებში ან ბოლო ადგილობრივი თვითმმართველობის საერთო არჩევნებში მიიღეს მონაწილე ამომრჩეველთა 78 ხმების 3% ან მეტი; საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, პოლიტიკური პარტიებისათვის (კვლევები, სწავლება, კონფერენციები, მივლინებები, რეგიონული პროექტები) სახელმწიფო ბიუჯეტით განსაზღვრული თანხების განაწილების უზრუნველყოფა; არასამთავრობო ორგაზიციებისთვის საარჩევნო თემატიკაზე საგრანტო კონკურსების ჩატარება და გრანტებისათვის სახელმწიფო ბიუჯეტით განსაზღვრული თანხების განაწილების უზრუნველყოფა. 6.4 სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ შორის, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება (პროგრამული კოდი 26 01) სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება, რეგულირება და მართვა;საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სისტემის გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა და კონტროლი;სისხლის სამართლის რეფორმაში ჩართულ უწყებებს, საერთაშორისო და ადგილობრივ ორგანიზაციებს შორის თანამშრომლობის გაღრმავება და მიმდინარე რეფორმის მონიტორინგი;სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმა − სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს საქმიანობის ადმინისტრირება, ორგანიზაციული და ანალიტიკური მხარდაჭერა;უწყებათაშორისი საბჭოს სამდივნოს ანალიტიკური შესაძლებლობების გაძლიერება და მონიტორინგის მექანიზმის დახვეწა;სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის სექტორული სტრატეგიებისა და სამოქმედო გეგმების ყოველწლიური განახლება;იმპლემენტაციის პროცესში უწყებათაშორისი საქმიანობის კოორდინაცია;წლიური პროგრესის შესახებ ანგარიშების მომზადება, მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმის საბიუჯეტო დახმარების პროგრამის ფინანსური შეთანხმების პირობების შესრულების ხელშეწყობა. პირობების შესრულების შესახებ ანგარიშის მომზადება და ევროპის კავშირის დელეგაციისათვის წარდგენა;საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის გადასინჯვა. ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტის რეფორმა, საკანონმდებლო ცვლილებების შემუშავება სისხლის სამართლის პროცესში დაცვის მხარის უფლებების გაზრდისა და შეჯიბრებითობის უზრუნველსაყოფად;არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის შემუშავება. არასრულწლოვანთა დანაშაულის პრევენციის ეროვნული სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის მომზადება, არასრულწლოვანთა სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობისგან განრიდების მექანიზმის დახვეწა;ანტიკორუფციული და კარგი მმართველობის რეფორმა − კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს გაძლიერება, მისი როლის გაზრდა და ქმედით ორგანოდ გარდაქმნა;ეროვნული ანტიკორუფციული სტრატეგიისა და მისი განხორციელების სამოქმედო გეგმის შემუშავება, პერიოდული განახლება და მონიტორინგი, ანტიკორუფციული პოლიტიკის შესრულების შეფასების მეთოდოლოგიის შემუშავება. ანტიკორუფციული საბჭოს საქმიანობის ანგარიშების მომზადება და საქართველოს მთავრობისათვის წარდგენა. ანტიკორუფციული სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავებისა და იმპლემენტაციის პროცესში შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით უწყებათაშორისი საქმიანობის კოორდინაცია;საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ მომზადებული რეკომენდაციების შესრულების უზრუნველყოფა, მათი იმპლემენტაციის შესახებ სახელმწიფო ანგარიშის მომზადების უზრუნველყოფა და საერთაშორისო ორგანიზაციების წინაშე ანგარიშგება; ანტიკორუფციული პოლიტიკისა და რეფორმების შესახებ საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება;ღია მმართველობა საქართველოს 2014-2015 წლების სამოქმედო გეგმის 79 შესრულების ხელშეწყობა და ღია მმართველობა საქართველოს 2016-2017 წლების სამოქმედო გეგმის შემუშავება. ახალი გეგმის შემუშავების პროცესში საჯარო კონსულტაციების გამართვა;საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის შესახებ არსებული საკანონმდებლო ბაზის გადასინჯვა, ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი ნორმების საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობის, პრაქტიკაში არსებული ხარვეზების აღმოფხვრის და ცალკეულ საკანონმდებლო აქტებში გაბნეული ნორმების ერთ ნორმატიულ აქტში გაერთიანების მიზნით ინფორმაციის თავისუფლების კანონის შემუშავება;მთავრობის მიერ დამტკიცებული საჯარო სამსახურის რეფორმის კონცეფციის საფუძველზე საჯარო სამსახურში ეთიკის ნორმების, პასუხისმგებლობისა და ანგარიშვალდებულების მექანიზმების გაუმჯობესების, აგრეთვე ანაზღაურების, წახალისებისა და დაწინაურების ერთიანი სისტემის ჩამოყალიბების მიზნით საკანონმდებლო ცვლილებების შემუშავება;სასოფლოსამეურნეო დანიშნულების მიწის რეფორმის სტრატეგიის შემუშავება და განხორციელებაახალი „აღსრულების კოდექსი“ − პროექტის შემუშავება ევროკავშირის კანონმდებლობასთან დაახლოებისა და ევროპული გამოცდილების გაზიარების გზით; “მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის გადახედვა;სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის ცალკეული ინსტიტუტების გადახედვა, შემოღებული „სუმარული წარმოების“ (Summary judgment) ინსტიტუტი, რის შედეგადაც შემცირდება სასამართლოში საქმის განხილვის ვადები, პროპორციულად შემცირდება ადვოკატისა და სასამართლო განხილვასთან დაკავშირებული ხარჯები, დაიზოგება სასამართლოს რესურსები და სასამართლო განიტვირთება უსაფუძვლო სარჩელებისგან;ადმინისტრაციულ ორგანოებში ადმინისტრაციული საჩივრების ერთჯერადად განხილვის პროცესის გადასინჯვა; 6.5 საარჩევნო გარემოს განვითარება (პროგრამული კოდი 06 01) რეფერენდუმის/პლებისციტის გამართვა, საჯარო ხელისუფლების წარმომადგენლობითი ორგანოების წევრთა და საჯარო ხელისუფლების თანამდებობის პირთა ასარჩევად საყოველთაო არჩევნების ჩატარების უზრუნველყოფა; არჩევნების და რეფერენდუმის/პლებისციტის მონაწილეთა მიერ თავიანთი კანონიერი უფლებების დაუბრკოლებლად განხორციელების უზრუნველყოფა; არჩევნების პროცესთან დაკავშირებული სამოქალაქო აქტივობების მხარდაჭერა და ამომრჩეველთა სამოქალაქო და საარჩევნო კულტურის ამაღლება; ამომრჩეველთა ინფორმირების ინსტრუმენტების შექმნა, პროფესიული ეთიკის ელემენტების გაძლიერება, სავალდებულო ტრენინგების, სერტიფიცირების, დისტანციური და ელექტრონული სწავლების მეთოდების დანერგვა; ეფექტიანი საკომუნიკაციო არხების განვითარება, დაინტერესებული მხარეების ჩართულობა, მედიის, სოციალური ქსელების და პირდაპირი კავშირების გამოყენება; საარჩევნო პროცესების დაგეგმვა, ყველა ტიპის არჩევნების ორგანიზაციული, სამართლებრივი და ტექნიკური უზრუნველყოფა. 6.6 ჩატარების ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის, მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 26 03) არსებული დოკუმენტების დაცვა/შენახვის პირობების გაუმჯობესების, დაცვის სისტემებით აღჭურვის, ახალი დოკუმენტებისათვის დამატებითი საცავების შექმნის და არქივის თანამშრომელთა სამუშაო გარემოს გაუმჯობესების მიზნით, 80 ზუგდიდის და ახალციხის რეგიონული არქივების შენობების კაპიტალური სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება და ახალი, დამატებითი საცავების მშენებლობა. აგრეთვე, ქუთაისში არქივის ახალი შენობის აშენება;ცენტრალიზაციის მომდევნო ეტაპის შედეგად, 47 ადგილობრივი არქივის დოკუმენტების 6 რეგიონულ არქივში განთავსება; მოქალაქეზე ორიენტირებული მომსახურების დანერგვის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით, მომსახურების ელექტრონული პროგრამების ახალი პარამეტრების შემუშავება, არსებული ელექტრონული პროგრამების განახლება და დახვეწა.მკვლევართა აღრიცხვისა და მართვის სისტემის, საარქივო დოკუმენტების (ფოტო-ვიდეო-ფონო-ტექსტური დოკუმენტების, რუკების) ელექტრონული კატალოგების, გეოგრაფიული საინფორმაციო სისტემა (GIS), სივრცითი ძიების პროგრამისა და ონლაინ მომსახურების რეჟიმი, დანერგვა; მოქალაქეთა მომსახურების პროგრამის პარამეტრების გაუმჯობესება, ასევე ეროვნული საარქივო ფონდის ელექტრონული დოკუმენტების არქივის შექმნა და სრულყოფა დოკუმენტების ელექტრონული ასლების ხელმისაწვდომობის გაზრდის, ფიზიკური და იურიდიული პირების სწრაფი და ხარისხიანი მომსახურების, დოკუმენტების დედნების შენარჩუნებისა და ეროვნული მეხსიერების დაცულობის უზრუნველყოფის მიზნით;სკანირების აპარატურის კალიბრაციისა და ოპერირების პროგრამის, სკანირების პროცესის მონიტორინგის სისტემის, სკანირებული დოკუმენტების ელექტრონული რეესტრისა და ანოტირების სტანდარტების შემუშავება და დანერგვა; 6.7 სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა (პროგრამული კოდი 26 08) საზოგადოებრივი ცენტრების (სოფლის სახლების) მშენებლობის განხორციელება გამართული ფუნქციონირება და მომსახურების ეფექტიანი მიწოდება. საზოგადოებრივი ცენტრების კონცეფციის განვითარება საჯარო ბიბლიოთეკების ბაზაზე, რომელიც გულისხმობს შერჩეული სოფლის ბიბლიოთეკების ინფრასტრუქტურის გამართვას, ტექნიკითა და ინტერნეტით უზრუნველყოფას და თანამშრომელთა გადამზადებას;ადგილობრივ თვითმმართველობებში ელექტრონული მმართველობის დანერგვის პროექტის განხორციელება;სააგენტოს მონაცემთა ბაზების დახვეწა, ინფორმაციული უსაფრთხოებისა და პერსონალური მონაცემების დაცვის ხელშეწყობა, მონაცემთა ბაზების ტექნოლოგიური სრულყოფა, მონაცემთა ხარისხის მართვის სისტემის დანერგვა, მონაცემთა ბაზებში ხარვეზების ანალიზი და გამოსწორება;მოსახლეობის რეესტრის ხარისხის გაუმჯობესება; განახლებადი, საიმედო მონაცემთა ბაზის შექმნა და დამისამართების ერთიანი სტანდარტის დანერგვა, ციფრული ხელმოწერა და ორგანიზაციის ციფრული შტამპის განვითარება. 6.8 სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური (პროგრამული კოდი 53 00) იურიდიულ დახმარებაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა;მაღალი ხარისხის მომსახურების უზრუნველყოფა;მაღალი საზოგადოებრივი ცნობადობა იურიდიული დახმარების სისტემის შესახებ; 6.9 საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის ფუნქციონირების გაძლიერების ღონისძიებები (საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი (პროგრამული კოდი 41 01) საქართველოს ტერიტორიაზე, თავისუფლების შეზღუდვის ადგილებში ადამიანის უფლებათა დაცვის მდგომარეობაზე გეგმიური და მოულოდნელი (დაუგეგმავი) მონიტორინგის განხორციელება;წამებისა და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის ან სასჯელის პრევენციის მიზნით რეკომენდაციების შემუშავება;მონიტორინგის ანგარიშების მომზადება და მათი წარდგენა;საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიშების გამოცემა და სხვადასხვა დონეზე წარდგენა;ადამიანის უფლებათა სავარაუდო დარღვევების 81 შესახებ განცხადების/საჩივრების მიღება, განხილვა და შესაბამისი რეაგირება;შემუშავებული რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგი, მათი განხორციელების შეფასება;საქართველოს სახალხო დამცველის რეგიონული ოფისების მუშაობის მხარდაჭერა და მათი გაზრდა;ადამიანის უფლებათა სფეროში საგანმანათლებლო კამპანიების განხორციელება, მათ შორის სოციალური რეკლამის დამზადება და მედიის საშუალებით გავრცელება;სამიზნე აუდიტორიებისთვის საგანმანათლებლო აქტივობების განხორციელება;საქართველოს სახალხო დამცველის საინფორმაციო ბიულეტენის ყოველთვიური გამოცემა;ადამიანის უფლებათა თემატიკაზე ყოველთვიურად საჯარო დებატების გამართვა, კონკურსების ჩატარება, სხვადასხვა პუბლიკაციების გამოცემა და გავრცელება;ტოლერანტობის კულტურის განვითარებისა და თანასწორუფლებიანი გარემოს ჩამოყალიბების ხელშეწყობა;უმრავლესობისა და უმცირესობის ჯგუფებს შორის მრავალმხრივი დიალოგის ხელშეწყობა;ეროვნული და რელიგიური უმცირესობების ინტეგრაციის პროცესის ხელშეწყობა;რელიგიური და ეთნიკური უმცირესობების მდგომარეობის მონიტორინგი, არსებული ტენდენციების გამოკვეთა და ანალიზი, ტოლერანტობის საკითხებზე რეკომენდაციებისა და წინადადებების მომზადება და წარდგენა შესაბამისი სახელმწიფო უწყებებისთვის;მთავრობის ადამიანის უფლებათა სამოქმედო გეგმის და შემწყნარებლობისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის ეროვნული სამოქმედო გეგმის მონიტორინგი, რელიგიათა და ეროვნულ უმცირესობათა საბჭოების ჩართულობით;ბავშვთა უფლებრივი მდგომარეობის ზედამხედველობა, როგორც ცენტრში, ისე რეგიონებში; არასრულწლოვანთა სასჯელაღსრულების დაწესებულებების მონიტორინგის გაძლიერება;სკოლამდელი დაწესებულებების მონიტორინგი;24 საათიანი სახელმწიფო ზრუნვის ქვეშ მყოფი არასრულწლოვნების მომზადების ზედამხედველობა სამზრუნველო დაწესებულებიდან გასვლის მიმართულებით;საქართველოში გენდერული თანასწორობის დაცვის კუთხით არსებული ეროვნული და საერთაშორისო აქტების შესრულების მონიტორინგი,სახალხო დამცველის აპარატში შემოსული გენდერული თანასწორობის საკითხის დარღვევასთან დაკავშირებული განცხადება/საჩივრების შესწავლა და შესაბამისი დასკვნების/რეკომენდაციების/წინადადებების პროექტების მომზადება;საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ გენდერული თანასწორობის სფეროში მოქმედ სახელმწიფო თუ არასახელმწიფო ორგანოების და ორგანიზაციების საქმიანობის, გამოცდილების განზოგადება და საქართველოში დანერგვის ორგანიზება;შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების უფლებრივი მდგომარეობის მონიტორინგი;შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მიმართ ეფექტური სახელმწიფო პოლიტიკის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ინტერესების ადვოკატირება;გაეროს „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციით“ დადგენილი მოთხოვნების შესრულებაზე მონიტორინგის განხორციელება;ე.წ. გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესწავლა და მონიტორინგი;„დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული ფუნქციების შესრულება; ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის მონიტორინგის განხორციელება თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროში. 6.10 ერთიანი სახელმწიფო საინფორმაციო ტექნოლოგიების მხარდაჭერის განვითარება (პროგრამული კოდი 26 06) სსიპ - „სმართ ლოჯიქში“ მენეჯერული პროცესების დანერგვა სხვადასხვა უწყებებისათვის IT სერვისების სრული სპექტრის მიწოდების მიზნით, კერძოდ: ქსელური უზრუნველყოფა, ელ-ფოსტის სერვისი, ონლაინკომუნიკაციის საშუალებები, ტელევიდეოკონფერენცია, დროისა და დავალებების მართვის პროგრამული უზრუნველყოფა, უსაფრთხოების ერთიანი პოლიტიკის გატარება, 82 არასასურველი და მავნე ელფოსტის, პროგრამებისა და ვირუსებისგან დაცვა, სახელმწიფო სტრუქტურებისათვის ერთიანი IT-მხარდაჭერის სატელეფონო ცენტრის შექმნა და ინციდენტების მართვა, ციფრული სატელეფონო სერვისი, სახელმწიფო ორგანიზაციებში დასაქმებულთა კომპიუტერული ტექნიკის ადგილზე მომსახურება და სხვა სერვისები, რომლებიც აუცილებელია თანამედროვე გარემოში სრულყოფილი ოპერირებისათვის;ინფორმაციული ტექნოლოგიების სერვისების მიწოდების ახალი, თანამედროვე „Cloud Computing“-ის „IaaS“ მოდელის დანერგვა, რომელიც დანახარჯების ეკონომიით უზრუნველყოფს მრავალი ორგანიზაციის ინფორმაციულ ტექნოლოგიებზე მოთხოვნის დაკმაყოფილებას;სახელმწიფო ორგანიზაციებში პროცესების ავტომატიზებისა და ელექტრონულ მმართველობაზე გადასვლის მიზნით შესაბამისი კვლევის ჩატარება და კონკრეტული ინოვაციური ბიზნეს გადაწყვეტილების შექმნა, რაც გულისხმობს, კონკრეტულ შემთხვევაში, პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავებას კონკრეტული დამკვეთისთვის და მაქსიმალურად მორგებას მის ბიზნეს პროცესებზე;სისხლის სამართლის საქმეთა ავტომატიზაციის პროგრამული უზრუნველყოფის სხვადასხვა მოდულის შექმნისთვის პროექტის გეგმის შედგენა და ამოცანის ჩამოყალიბება, სხვადასხვა ორგანიზაციის ჩართვა ავტომატიზებულ სისტემაში (ადვოკატურა, სასჯელაღსრულების სისტემა, განრიდებისა და მედიაციის პროგრამაში მონაწილე სოციალური მუშაკები), ასევე სასამართლოს ჩართვისთვის საჭირო ინტეგრაციის მოდულის შემუშავება. დევნილთა ბაზის პროგრამული უზრუნველყოფის დახვეწა-განახლება და ვებ-ტექნოლოგიაზე გადაწერა;ქვეყნის მასშტაბით შესაბამისი ორგანიზაციებისთვის ზუსტი დროის გამოყენების მიზნით, სპეციალური ტექნიკური მოწყობილობების დანერგვა, რომლის მეშვეობითაც შესაძლებელი იქნება გარანტირებულად ზუსტი და მდგრადი დროის განსაზღვრა, რაც გამორიცხავს დოკუმენტებსა და პროცესებში მითითებული დროის უზუსტობას. 6.11 ელექტრონული მმართველობის განვითარება (პროგრამული კოდი 26 05) არსებული საინფორმაციო სისტემებისთვის მონაცემთა ადაპტერის დამატება ერთიან სისტემასთან კავშირის უზრუნველსაყოფად. ინფორმაციასთან წვდომის გაუმჯობესება, მისი დაცულობა და საიმედოობა. სისტემის საშუალებით ახალი კომბინირებული ელექტრონული სერვისების შექმნა. მოსახლეობისთვის მომსახურების მიწოდება ერთი ფანჯრის პრინციპით და ნაკლები დანახარჯებით;მოქალაქის პორტალში ყველა იმ ელექტრონული სერვისის ინტეგრირება, რომელთაც ცენტრალური და ადგილობრივი მმართველობის ორგანოები სთავაზობენ მოქალაქეებს, ბიზნესს თუ არასამთავრობო სექტორს;საკონტეინერო გადაზიდვების პროცესში (იმპორტ/ექსპორტი) ჩართული კერძო და სახელმწიფო სუბიექტებს შორის ინფორმაციის მიმოცვლის პროცესის გამარტივების მიზნით, საქართველოს საერთაშორისო ვაჭრობის მხარდამჭერი სისტემის შექმნა;საკონტეინერო გადაზიდვების განხორციელება ბათუმისა და ფოთის პორტის გავლით. სისტემამ უნდა მოიცვას ყველა სახის სახმელეთო და საჰაერო ტვირთი. სისტემის ინტეგრაცია მსგავსი პროფილის საერთაშორისო სისტემებთან;სახელმწიფო დაწესებულებებს შორის ოფიციალური დოკუმენტბრუნვის განხორციელება ელექტრონულად, ერთიან სტანდარტზე დაფუძნებით და ინფორმაციის გაცვლის დაცული ინფრასტრუქტურის ფარგლებში;ინფორმაციულ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით საკანონმდებლო ინიციატივის მომზადება, ინფორმაციული უსაფრთხოების პოლიტიკისა და სტანდარტების ჩამოყალიბება;სპეციალური კითხვარის შემუშავება, რომლის საშუალებითაც სახელმწიფო დაწესებულებებს საშუალება მიეცემათ, შეაფასონ საკუთარი მონაცემები და მოახდინონ იმ ცხრილების, მონაცემთა მასივებისა და ელექტრონული სერვისების იდენტიფიცირება, რომელთა გამოქვეყნებაც შესაძლებელია ღია მონაცემების პორტალზე − data.gov.ge;ინფორმაციული უსაფრთხოების მართვის სახელმწიფო სისტემის შექმნა. 83 6.12 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი (პროგრამული კოდი 51 00) საჯარო და კერძო პირებისთვის კონსულტაციის გაწევა მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებულ საკითხებზე; მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებული განცხადებების განხილვა; მონაცემთა დამუშავების კანონიერების შემოწმება (ინსპექტირება) საჯარო და კერძო დაწესებულებებში; საზოგადოების ინფორმირება მონაცემთა დაცვის მდგომარეობისა და მასთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ; პერსონალური მონაცემების დამუშავების ევროპული სტანდარტების დასანერგად შესაბამისი ნორმატიული აქტებისა და რეკომენდაციების მომზადება, ინსპექტირების მეთოდოლოგიის შემუშავება და შემდგომი დახვეწა, სხვა ქვეყნებში მონაცემთა გადაცემაზე კონტროლის გაუმჯობესება. 6.13 სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური (პროგრამული კოდი 48 00) დაზღვევის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის გატარება; სადაზღვევო ბაზრის ფინანსური სტაბილურობისათვის ხელის შეწყობა; სადაზღვევო საქმიანობის განზოგადება; სავალდებულო დაზღვევების შესახებ სტანდარტების შემუშავება; სადაზღვევო კომპანიებისთვის ლიცენზიების გაცემა, მათ შორის პიროვნული ლიცენზიების გაცემა. 6.14 სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო (პროგრამული კოდი 50 00) საჯარო სამსახურის სფეროში ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და შესაბამისი საქმიანობის კოორდინაციის ხელშეწყობასაჯარო სამსახურის რეფორმის კონცეფციის იმპლემენტაციასაჯარო სამსახურში ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურების მუშაობის კოორდინაციათანამდებობის პირთა ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციების დროულად შევსებისა და საზოგადოებისათვის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.საჯარო დაწესებულებებში სტაჟირების გავლის პროგრამის კოორდინაცია და კონტროლი.საჯარო სამსახურის სფეროში არსებული მდგომარეობისა და ნორმატიული აქტების შესრულების ანალიზი 6.15 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაციები (პროგრამული კოდი 11 00 – 19 00) სახელმწიფო რწმუნებულის − გუბერნატორის ადმინისტრაციები შესაბამის სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოებთან კოორდინირებულად შეიმუშავებენ ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების განვითარების სტრატეგიებისა და პრიორიტეტების დოკუმენტებს, ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენის მიზნით მოამზადებენ წინადადებებს, გააკონტროლებენ სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევის პროცესს და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების საქმიანობას. 6.16 ნორმატიული აქტების სისტემატიზაცია და მთარგმნელობითი ცენტრის განვითარება (პროგრამული კოდი 26 10) 84 საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმებით გათვალისწინებულ სფეროებსა და პრიორიტეტულ მიმართულებებში არსებული ევროპული კანონმდებლობის, სტანდარტებისა და რეგულაციების შესაბამისი ქართული ნორმატიული ბაზის თარგმნის განხორციელება;საქართველოს ნორმატიული აქტების თარგმნა ინგლისურ ენაზე და ევროკავშირის კანონმდებლობის თარგმნა ქართულ ენაზე. თარგმნილი სამართლებრივი აქტების ოპერატიული განთავსება ვებ-გვერდზე და მათი სრული ხელმისაწვდომობა დაინტერესებული მომხმარებლისათვის. 6.17 საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარების და სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 06 03) საარჩევნო რეფორმების ხელშეწყობა; კომპეტენციის ფარგლებში მონიტორინგის განხორციელება; ადგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან მჭიდრო თანამშრომლობა; საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელეთა სერტიფიცირების ჩატარება; პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის განვითარებისა და ჯანსაღი, კონკურენტუნარიანი პოლიტიკური სისტემის ჩამოყალიბების ხელშეწყობისათვის „მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონით გათვალისწინებული ფონდის ფუნქციების შესრულება. 6.18 იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა (პროგრამული კოდი 26 09) მომსახურების ხარისხის განვითარების მიზნით სსიპ - იუსტიციის სახლის წინა ხაზის თანამშრომლების პერიოდული გადამზადება, პროდუქტებისა და მომსახურების პროცესების განვითარება, იუსტიციის სახლში დამატებითი კერძო და სახელმწიფო სერვისების ინტეგრაცია, მომხმარებელთა კმაყოფილების კვლევის რეგულარული განხორციელება; სერვისების ცნობადობის ზრდის მიზნით მარკეტინგული და პიარ ღონისძიების განხორციელება. საერთაშორისო მასშტაბით იუსტიციის სახლის კონცეფციის ექსპორტის მიზნით და ბრენდის პოპულარიზაცია დაინტერესებულ ქვეყნებში. იუსტიციის სახლების შესაბამისი ტექნიკითა და ინვენტარით მომარაგება. იუსტიციის სახლის ყველა ფილიალში იგეგმება ღონისძიებები სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ხარვეზის გამოვლენისა და მათი აღმოფხვრის მიზნით;საქართველოს მასშტაბით იუსტიციის სახლის ახალი ფილიალების აშენება. 7 იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა სახელმწიფო მხარდაჭერა და რეინტეგრაციის ხელშეწყობა იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობა სახელმწიფოს ვალდებულებების ნაწილია და, შესაბამისად, სახელმწიფოსთვის ამ კუთხით განსახორციელებელი პროგრამები და ღონისძიებები პრიორიტეტული მიმართულებაა. ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენამდე და დევნილთა საკუთარ სახლებში დაბრუნებამდე სახელმწიფო განახორციელებს ზრუნვას იძულებით გადაადგილებული პირებისათვის ნორმალური საყოფაცხოვრებო პირობების შეთავაზების მიზნით, რაც გულისხმობს როგორც დევნილთა სახლების მშენებლობარეაბილიტაციის, ისე დევნილთათვის საცხოვრებელი ფართობების დაკანონების და მათი გონივრული განსახლების ღონისძიებებს, რათა ყველა დევნილს ღირსეულ პირობებში ცხოვრების საშუალება მიეცეს. იძულებით გადაადგილებული პირების საზოგადოებაში სრული ინტეგრაციის მიზნით მათთვის სათანადო პირობების შექმნა კერძო საკუთრების მოპოვებისა და დასაქმების გზით ხორციელდება იმ დათქმით, რომ მათი, როგორც საქართველოს მოქალაქეების, უფლება, დაბრუნდნენ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ისევე, როგორც მათი საკუთრების უფლება, 85 შეუქცევია; სახელმწიფო ასევე განაგრძობს შესაბამისი ღონისძიებების გატარებას ლტოლვილთა დახმარების, რეადმისიის ხელშეკრულების საფუძველზე დაბრუნებულთა რეინტეგრაციისა და ეკომიგრანტთა საცხოვრებელი სახლებით უზრუნველყოფის მიზნით; კონფლიქტების სრულმასშტაბიანი მოგვარების საფუძვლის მოსამზადებლად განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა სტაბილური, უსაფრთხო გარემოს შექმნას, პროვოკაციების საფრთხის პრევენციის მყარი მექანიზმის ჩამოყალიბებას და უსაფრთხოების გარანტირების პროცესში საერთაშორისო ორგანიზაციების ჩართულობის უზრუნველყოფას. გზა გაეხსნება სახალხო დიპლომატიას, ეკონომიკურ რეაბილიტაციასა და ბიზნესპროექტებს; მეგობარი ქვეყნებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების მონაწილეობით მნიშვნელოვნად გაფართოვდება არასამთავრობო სექტორის ისეთი პროექტების მხარდაჭერა, რომლებიც ხელს შეუწყობს მხარეთა სხვადასხვა „ინტერესთა ჯგუფის“ დიალოგს; კონფლიქტების მოგვარებისათვის გადამწყვეტი იქნება დემოკრატიული ინსტიტუტების მშენებლობა და სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პრობლემების გადაჭრის დაჩქარება. ამ მიმართულებებით სახელმწიფო პოლიტიკის წარმატებამ აფხაზეთისა და ე. წ. სამხრეთ ოსეთის/ცხინვალის რეგიონის საზოგადოებები ერთიან სახელმწიფოში ცხოვრების უპირატესობაში უნდა დაარწმუნოს. 7.1 განსახლების ადგილებში დევნილთა შენახვა და მათი საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება (პროგრამული კოდი 34 02) იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა მიმართ სახელმწიფო სტრატეგიის განხორციელების სამოქმედო გეგმის განახლება და მის შესაბამისად, იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების ღონისძიებების განხორციელება, მათთვის საცხოვრებელი ფართის (შეძენა, აშენება, რეაბილიტაცია) კერძო საკუთრებაში გადაცემა; დევნილთა გრძელვადიანი განსახლების მიზნით, თბილისსა და საქართველოს სხვა რეგიონებში მდებარე შენობების სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოებთან და ახალი საცხოვრებელი ბინების მშენებლობასთან დაკავშირებული მომსახურების შესყიდვა; სავალალო მდგომარეობაში მყოფ დევნილთა ჩასახლების ობიექტების შესწავლა და შემდგომში მათი რეაბილიტაცია, ბენეფიციართა რაოდენობის დაზუსტება და ადმინისტრაციული ხარჯების დაფინანსება სათანადო სამართლებრივი აქტის საფუძველზე; იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის ფულადი დახმარების გაწევა, სამინისტროს მიერ დადგენილი წესით; ფართების დაქირავების მიზნით სოციალური დახმარებების გაცემა; დევნილთა ოჯახების ყოველთვიური დევნილთა გრძელვადიანი განსახლების მიზნით, რეაბილიტირებული და ახალაშენებული შენობების ელექტროენერგიის, გარე საკანალიზაციო, ბუნებრივი აირის და წყლის სისტემების მიერთება და მოწყობა, სათანადო სამართლებრივი აქტის საფუძველზე; 86 იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესების მიზნით, დევნილთა საკუთრებაში არსებულ ობიექტებში ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულების თანადაფინანსება, სათანადო სამართლებრივი აქტის საფუძველზე; გრძელვადიანი განსახლებისათვის განსაზღვრულ ობიექტებში (აშენებული, რეაბილიტირებული) დევნილთა გრძელვადიანი განსახლების ღონისძიებების დასრულებამდე, ობიექტების დაცვის მომსახურების შესყიდვა;საქართველოში იძულებით გადაადგილებული მოსახლეობის სოციალური და ეკონომიკური ინტეგრაციის ხელშეწყობა. დასაქმების, მომსახურების, ინფრასტრუქტურისა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება;დევნილთა ჩასახლებებში, განსაკუთრებით სოფლად, სასოფლო-სამეურნეო და სხვა ბიზნეს პროექტების დაფინანსების უზრუნველყოფა შესაბამისი პროექტების საფუძველზე;იძულებით გაადგილებულ პირთა ხელშეწყობა - ტექნიკური დახმარება, ტრეინინგების, სასწავლო ტურებისა და საჭირო ინვენტარით აღჭურვის გზით. 7.2 იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა (პროგრამული კოდი 34 01) ქვეყნის პოლიტიკური, სოციალურ-ეკონომიკური და დემოგრაფიული მდგომარეობის გათვალისწინებით დევნილთა, ლტოლვილთა, ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა, თავშესაფრის მაძიებელთა, რეპატრიანტთა მიგრაციული ნაკადების რეგულირება, მათი დროებითი ან მუდმივი განსახლების ორგანიზება, ადაპტაციისათვის და საზოგადოებაში ინტეგრაციისათვის საჭირო პირობების შექმნა და სოციალური დაცვა; დევნილი მოსახლეობის თვითკმარობის გაზრდა, სახელმწიფოზე მათი დამოკიდებულების შემცირება-აღმოფხვრა და უკიდურესად გაჭირვებული, დაუცველი დევნილების ერთიან სოციალურ პროგრამებში ინტეგრირება საერთო კრიტერიუმების საფუძველზე; რეპატრიანტის სტატუსის მაძიებელთა აპლიკაციების სისტემატიზაცია, ანალიზი და განხილვა შესაბამისი გადაწყვეტილების მისაღებად; არალეგარული მიგრაციის პრევენცია, მიგრაციის შესაძლებლობის გაზრდა; დროებითი ლეგალური შრომითი რეადმისიის ხელშეკრულების საფუძველზე დაბრუნებულთა რეინტეგრაციის უზრუნველყოფა და შესაბამისი მონაცემთა ბაზის შექმნა; ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უძრავ ქონებაზე საკუთრების უფლების მოთხოვნის მქონე დევნილების გამოკვეთა, აღნიშნული ქონების შემდგომი პრივატიზაციის პროცესის მოსამზადებლად; ეკომიგრანტთა განსახლების ორგანიზება და ახალ საცხოვრებელ ადგილებზე მათი ადაპტაცია-ინტეგრაციის პროცესის ხელშეწყობა. 7.3 იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 25 05) იძულებით გადაადგილებული პირების სოციალური დაცვის, მათი ღირსეული ცხოვრების პირობების შექმნის და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით დევნილი მოსახლეობის სახცოვრებელი სახლების მშენებლობა-რეაბილიტაცია და იძულებით გადაადგილებულ პირთა კომპაქტურ დასახლებებში ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარება. 7.4 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს 87 სახელმწიფო მინისტრის აპარატი (პროგრამული კოდი 22 00) გამყოფი ხაზების ორივე მხარეს მცხოვრებ მოსახლეობას შორის ნდობის აღდგენის, მათი შერიგებისა და დეოკუპაციისათვის საფუძვლის მომზადების მიზნით, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ჰუმანიტარული, სოციალ-ეკონომიკური და ნდობის გაღრმავების მიმართულებით განსახორციელებელი პროექტების ხელშეწყობა და კოორდინაცია.ეთნიკური უმცირესობების საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა, მათთვის განათლების, მედიისა და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა, სახელმწიფო ენის ცოდნის დონის ამაღლება და მათი კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება-განვითარება.რეინტეგრაციის მიზნით ჩართულობის სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის განხორციელება. 8 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებასთან ერთად აუცილებელია, სახელმწიფომ ხელი შეუწყოს მისი მდიდარი კულტურული ტრადიციების დაცვასა და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, სახელმწიფოს უმთავრესი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი განვითარების ხელშეწყობა; პრიორიტეტის მიზანია სახელმწიფოს მიერ კულტურის სფეროში საქართველოს მოქალაქეების თავისუფალი საქმიანობისა და შემოქმედებით პროცესში ხელისუფლების ჩაურევლობის უზრუნველყოფა; მოხდება ქართული კულტურული სივრცის მსოფლიოს კულტურულ სივრცეში ინტეგრაციის ხელშეწყობა. კულტურული მემკვიდრეობა დაცული იქნება მსოფლიოში აღიარებული სტანდარტების შესაბამისად. რეაბილიტაციის პროცესი წარიმართება საერთაშორისო სტანდარტების, იუნესკოსა და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების რეკომენდაციების გათვალისწინებით; სახელმწიფო განაგრძობს ქვეყნის მნიშვნელოვანი კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, საქართველოს კულტურის საზღვარგარეთ პოპულარიზაციას, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვასა და რეაბილიტაციას; ეროვნული უმცირესობების თვითმყოფადობის შენარჩუნების მიზნით მოხდება ისტორიული ძეგლებისა და მუზეუმების დაცვა და განვითარება, კულტურის პოპულარიზაცია. ქართულ მასმედიაში რეგულარულად გაშუქდება ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენელთა პრობლემები, მიღწევები, კულტურა და სხვა მნიშვნელოვანი თემები. ხელი შეეწყობა ეროვნული უმცირესობების უფლებების დაცვას და სამოქალაქო ინტეგრაციაზე მომუშავე ორგანიზაციებს; სპორტის რეფორმის ძირითადი პრიორიტეტებია: სპორტის შესახებ ახალი კანონის მომზადება; მოსახლეობის ყველა ფენისათვის სპორტში ჩასაბმელად ხელმისაწვდომი პირობების შექმნა; სპორტული ინფრასტრუქტურის მოდერნიზება; უმაღლესი აკადემიური და საშუალო სპორტული განათლების, აგრეთვე სპორტის მეცნიერების განვითარება; სპორტული მედიცინის განვითარება და სპორტში თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა; პრიორიტეტის ფარგლებში განსაკუთრებული ადგილი უკავია ქართული სპორტის განვითარებას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და მათთვის სხვადასხვა სოციალური გარანტიის შეთავაზებას, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს; პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილი პროგრამები ასევე მიზნად ისახავს ახალგაზრდების სხვადასხვა ასპარეზზე მხარდაჭერას და მათი სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურ წევრებად ჩამოყალიბების ხელშეწყობას; საგანგებო ღონისძიებები გატარდება ქართული ენის, როგორც სახელმწიფო ენის, 88 დასაცავად. სახელმწიფო ენაზე იზრუნებს სახელმწიფო, რათა გარანტირებული იყოს ქართული ენის კონსტიტუციური სტატუსის დაცვა. 8.1 ხელოვნების დარგების განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ (პროგრამული კოდი 33 02) ქვეყნის პოპულარიზაციის და მისი პოზიტიური იმიჯის ჩამოყალიბების მიზნით ისეთი ღონისძიებების გატარება, რომლებიც გააღვივებენ ინტერესს საქართველოს მიმართ და დაუმკვიდრებენ მას სათანადო ადგილს ევროპული ცივილიზაციის ისტორიულ და მიმდინარე კონტექსტში;სახელოვნებო ორგანიზაციებში კრეატიული აზროვნების დანერგვა-ხელშეწყობა, ქართული ხელოვნებისა და ლიტერატურის ტრადიციების დაცვა და განვითარება;კლასიკური და თანამედროვე ხელოვნების პოპულარიზაციის მიზნით სხვადასხვა სახელმწიფო პროგრამების შემუშავება და განხორციელება;საერთაშორისო ფორუმებში მონაწილეობის უზრუნველყოფა და ანალოგიურ ღონისძიებათა საქართველოში მოწყობა;ქვეყანაში ხელოვნების პოპულარიზაცია, საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში საერთაშორისო თეატრალური, მუსიკალური, სახვითი, კინო და საბალეტო ხელოვნების, წიგნის ფესტივალების, კონცერტებისა და გამოფენების მოწყობახელშეწყობა;შემოქმედებითი (მათ შორის ფოლკლორული) კოლექტივებისა და ინდივიდუალური შემსრულებლების სხვადასხვა ქვეყნებში გასამართ ფესტივალებში, კონკურსებსა და გამოფენებში მონაწილეობის ხელშეწყობა;რეგიონებში თეატრების ხელშეწყობა, აგრეთვე მათი სადადგმო ხარჯების დაფარვის თანადაფინანსება;კულტურის სფეროს მდგრადობის და ფინანსური გაძლიერების უზრუნველყოფა;კულტურის განვითარების სტრატეგიული გეგმის შემუშავება და მისი განხორციელების გზების დასახვა გადაუდებელი და ახლად წარმოქმნილი პრობლემების სწრაფად გადაჭრა;სამეზობლო პოლიტიკის შემუშავება, ერთობლივი ღონისძიებების ჩატარება;განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოებული ბავშვებისა და ახალგაზრდების ხელშეწყობა მათ მიერ შექმნილი პროდუქტების კომერციალიზაციისათვის;საინვესტიციო პროექტების შერჩევა, მომზადება, განხორციელება და მონიტორინგი. 8.2 სპორტის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 39 02) ქართული ფეხბურთის განვითარებისათვის ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა, საფეხბურთო ინფრასტრუქტურის განვითარება და მისი რეაბილიტაცია. ეროვნული, სხვადასხვა ასაკობრივი, ქალთა და ფუტსალის ნაკრებებისათვის ყველა საჭირო პირობის შექმნა;ქართული რაგბის შემდგომი განვითარება და საერთაშორისო ასპარეზზე ღირსეულად წარმოჩენა;ქართული კალათბურთის განვითარებისათვის ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა, საკალათბურთო ინფრასტრუქტურის განვითარება და მისი რეაბილიტაცია, ეროვნული ნაკრები და სხვადასხვა ასაკობრივი ნაკრები გუნდებისათვის ყველა საჭირო პირობების შექმნა, შემდგომი წინსვლისათვის ხელის შეწყობა და ყოველმხრივი დახმარება;საქართველოში სპორტის შემდგომი განვითარება, ქვეყნის ნაკრები გუნდების მზადება და მონაწილეობა საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატები, პირველობები, მსოფლიო და ოლიმპიური თამაშები, საერთაშორისო ტურნირები, სასწავლო საწვრთნელი შეკრებები);ფარიკაობის, ჭადრაკის, ხელბურთის განვითარებისათვის ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა, სახეობების მიხედვით შესაბამისი ინფრასრტუქტურის განვითარება, ეროვნული, ასაკობრივი და ქალთა ნაკრებებისათვის სათანადო პირობის შექმნა;საქართველოს ჩემპიონატების, პირველობების ჩატარება, სპორტული რეზერვის და მაღალი კლასის სპორტსმენთა მომზადება, სპორტის შემდგომი პოპულარიზაცია და სპორტის პროპაგანდისათვის ხელშეწყობა;ოლიმპიური თამაშებისათვის მეტი ოლიმპიური ლიცენზიის მოსაპოვებლად საქართველოს ნაკრები გუნდების მზადება და ოლიმპიადებზე 89 საქართველოს სპორტსმენთა მონაწილეობის ხელშეწყობა;პარაოლიმპური სპორტის განვითარებისათვის ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა, ადაპტირებული ინფრასტრუქტურის განვითარება და არსებული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია. პარასპორტსმენთა სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება;საქართველოს კადეტთა და იუნიორთა ნაკრები გუნდების წევრობის კანდიდატების მომზადება;საქართველოს რეგიონებში ბავშვთა და მოზარდთა მასობრივი სპორტის განვითარება, რეგიონებში სპორტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მასობრივი სპორტისა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა და დანერგვა, საჯარო სკოლების ჩაბმა სპორტულ გასართობ თამაშებში;საქართველოში სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და რეაბილიტაცია, მატერიალურ-ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, სპორტული დანიშნულების ობიექტების, დარბაზებისა და სტადიონების შეკეთება, აღდგენა, მშენებლობა. რეგიონებში სპორტული ცხოვრების განვითარება, სპორტული ინვენტარის, ეკიპირებისა და მოწყობილობების შეძენა;ქართული სპორტის წარმატებების ამსახველი მასალების შეკრება, დაკომპლექტება, აღრიცხვა, შენახვა-დაცვა, შესწავლა და პოპულარიზაცია;ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი „თბილისი-2015ისთვის“ შესაბამისი სპორტული რეზერვის მომზადება სპორტის 9 სახეობაში. 8.3 მაუწყებლობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 42 01) საზოგადოების ინტერესების გათვალისწინებით გადაცემების, ფილმებისა და სპორტული ღონისძიებების, ასევე საზოგადოებრივ-პოლიტიკური გადაცემების მომზადება და გაშუქების უზრუნველყოფა. 8.4 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა (პროგრამული კოდი 33 04) მატერიალური და არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის, კულტურის უძრავი და მოძრავი ძეგლების კულტურულ ღირებულებათა აღრიცხვა;საქართველოს მუზეუმებისა და მუზეუმ-ნაკრძალების მატერიალურტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება, ტექნიკური ხელშეწყობა და სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა, დაცვა და პოპულარიზაცია. ინფრასტრუქტურის განვითარება, სარეაბილიტაციოსარესტავრაციო ღონისძიებების განხორციელება;სამუზეუმო კოლექციების დიაგნოსტიკა, ექსპონატთა რესტავრაცია, აღრიცხვა, ინვენტარიზაცია და პასპორტიზაცია;UNESCO-ს ვალდებულებების შესრულება, ქვეყნის ფარგლებს გარეთ არსებულ საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა მონიტორინგი, შესწავლა, შესაბამის სახელმწიფოებთან ერთად ერთობლივი ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება. 8.4.1 მუზეუმების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 33 04 01) მუზეუმების ახალ ექსპოზიციათა და მოძრავ გამოფენათა მოწყობა. მუზეუმებში არსებული ექსპონატების განახლება, მუზეუმების მართვის თანამედროვე სისტემის დანერგვა, მუზეუმების ფონდების პასპორტიზაცია, ახალი გამოცემები, საგანმანათლებლო-სამეცნიერო პროგრამების შემუშავება და განხორციელება;მუზეუმებში დაცული კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშების დაცვა-კონსერვაცია თანამედროვე გამოცდილების გათვალისწინებით;მუზეუმებში დაცული საგანძურის დაცვის პირობების გაუმჯობესება და ტექნიკური პრობლემების მოგვარება. 8.4.2 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა (პროგრამული კოდი 33 04 02) საქართველოს არქიტექტურული კომპლექსების (ისტორიული დასახლებებისა და ქალაქების), კულტურული მემკვიდრეობის ცალკეული ნიმუშების დაცვა და რეაბილიტაცია;მუზეუმებისა და მუზეუმ-ნაკრძალების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება, ტექნიკური ხელშეწყობა და შესაბამისი პირობების შექმნა მათი სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის;სამუზეუმო კოლექციების დიაგნოსტიკა, 90 ექსპონატთა რესტავრაცია, აღრიცხვა, ინვენტარიზაცია და პასპორტიზაცია;კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა მდგომარეობის კონტროლის, პრევენციული კონსერვაციისა და რისკისათვის მზადყოფნის მიზნით ეფექტური მექანიზმების შექმნა;ერთიანი საინფორმაციო სისტემის/სივრცის შექმნის მიზნით, კულტურული მემკვიდრეობის მონაცემთა ბაზის შევსება;კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა/კომპლექსთა კონსერვაცია-რესტავრაცია მომავალი თაობებისათვის შესანარჩუნებლად და ტურიზმისათვის მიმზიდველი გარემოს შესაქმნელად;კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა და UNESCO-ს ვალდებულებების შესრულება;კვლევის შედეგად მიღებული ახალი მასალების, მუზეუმ-ნაკრძალების შესახებ გზამკვლევების, ქართული ხუროთმოძღვრებისა და სხვა მასალების წიგნებად, ალბომებად, კრებულებად გამოცემა;არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშების ინვენტარიზაცია, მათი დაცვისა და სისტემატიზაციის მექანიზმების შემუშავება;ქვეყნის ფარგლებს გარეთ არსებული საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა მონიტორინგი, შესწავლა, შესაბამის სახელმწიფოებთან ერთად ერთობლივი ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება. 8.5 სასულიერო განათლების ხელშეწყობის გრანტი (პროგრამული კოდი 45 01) ახალგაზრდების ქრისტიანული ღირებულებებით აღზრდის მიზნით დაფინანსდება საპატრიარქოს 70-ზე მეტი საგანმანათლებლო-კულტურული და საქველმოქმედო ორგანიზაცია საქართველოს სხვადასხვა (მ.შ. მაღალმთიან) რეგიონებში, კერძოდ, სასულიერო აკადემიები და სემინარიები, უნივერსიტეტი, სკოლა-გიმნაზიები,დედათა და ბავშვთა სახლები, ობოლ და მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა პანსიონები, სმენადაქვეითებულ ბავშვთა რეაბილიტაციისა და ადაპტაციის ცენტრი, პროფესიული კოლეჯი და სახელობო სასწავლებლები. 8.6 ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფო ხელშეწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 39 04) სხვადასხვა ქვეყნის სახელმწიფო ახალგაზრდულ სტრუქტურებთან თანამშრომლობა, ბავშვთა და ახალგაზრდული კავშირების სახელმწიფოებრივი მხარდაჭერა და წახალისება, არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა, თავისუფალი დროის შინაარსიანად და ეფექტურად ხარჯვის ორგანიზება, საქართველოს ახალგაზრდობის ინტელექტუალური, სულიერი და ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენა, ფორმირება და სრულყოფა;ახალგაზრდა და პოტენციურად მომგებიანი ბიზნეს იდეების მქონე საინიციატივო ჯგუფების ხელშეწყობა;ბავშვთა და ახალგაზრდობის გონებრივ, ფიზიკურ, ზნეობრივ, ესთეტიკურ და სოციალურ-ემოციურ განვითარებაზე ზრუნვა, სხვადასხვა კატეგორიის სოციალურად დაუცველ ბავშვებზე ზრუნვის ხელშეწყობა, მოზარდთა ინტერესების შესაბამისად პროფილური წრეების, ცენტრების, კლუბების და სტუდიების შექმნის ხელშეწყობა. ბავშვებისა და ახალგაზრდების შემეცნებით შემოქმედებითი და დასვენება გაჯანსაღების ფართომასშტაბიანი პროგრამების განხორციელება;კულტურულ-შემოქმედებითი, შემეცნებითი და გასართობი ღონისძიებების მოწყობა, ქართველი ახალგაზრდების ჩართვა სხვადასხვა ღონისძიებებში, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა, ახალგაზრდების ცოდნისა და უნარების გაღრმავება სხვადასხვა მიმართულებით;პროგრამა „მომავლის ბანაკის“ ფარგლებში ქართველი და უცხოელი ახალგაზრდების აქტიური დასვენებით უზრუნველყოფა;პროგრამა „ახალგაზრდული ფესტივალი-2015“ ფარგლებში კულტურულ-შემოქმედებითი, შემეცნებითი და გასართობი ღონისძიებების მოწყობა, ქართველი ახალგაზრდების ჩართვა სხვადასხვა აქტივობებში, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა, ახალგაზრდების ცოდნისა და უნარების გაღრმავება სხვადასხვა მიმართულებით. 91 8.7 საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა (პროგრამული კოდი 33 01) კულტურის, კულტურული მემკვიდრეობისა და ხელოვნების სფეროებში ერთიანი პოლიტიკის შემუშავება, დაგეგმვა და მისი განხორციელების კოორდინაცია;ერთიანი სამუზეუმო პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება;სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა;კულტურის სფეროში განსაკუთრებით ნიჭიერ ბავშვთა და ახალგაზრდა შემოქმედთა მხარდაჭერა;საზღვარგარეთ საქართველოს კულტურის ცენტრების შექმნის ხელშეწყობა, კულტურის დღეების, გაცვლითი გასტროლების, კონკურსების, ფესტივალებისა და გამოფენების ორგანიზება;საქართველოს ტერიტორიაზე უცხოური კულტურის კერებისა და ფონდების შექმნა;კულტურულ ღირებულებათა დაცვა, მათი შესწავლა და პოპულარიზაცია. 8.8 სპორტის სფეროში დამსახურებულ მოღვაწეთა სოციალური დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 39 03) საქართველოში მცხოვრები წამყვანი სპორტსმენებისა და მწვრთნელების, ნაკრებების მომსახურე პერსონალის, ოლიმპიური ჩემპიონების, საჭადრაკო ოლიმპიადების გამარჯვებულების, ვეტერანი სპორტსმენებისა და სპორტის მუშაკების დახმარება და მათი ცხოვრების პირობების გაუმჯობესება, თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი საწვრთნელი პროცესის წარმართვისათვის ხელის შეწყობა. 8.9 სსიპ რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო (პროგრამული კოდი 55 01) საქართველოში რელიგიის სფეროში არსებული მდგომარეობის კვლევა და საქართველოს მთავრობისთვის წარდგენა; რელიგიური გაერთიანებებისათვის პრობლემატურ საკითხებზე და რელიგიის სფეროში განათლების შესახებ რეკომენდაციების და წინადადებების შემუშავება; საქართველოში არსებული რელიგიური გაერთიანებებისათვის საბჭოთა ტოტალიტარული რეჟიმის დროს მიყენებული ზიანის ნაწილობრივ ანაზღაურების უზრუნველყოფა. 8.10 სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სფეროების სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა (პროგრამული კოდი 39 01) ფიზიკური აღრზდისა, სპორტისა და ახალგაზრდობის სფეროში ქვეყნის ერთიანი პოლიტიკის შემუშავება, დაგეგმვა და მისი რეალიზების კოორდინაცია;სპორტის განვითარებისათვის სათანადო პირობების შექმნა და ძირითად მიმართულებათა განსაზღვრა;სპორტსმენთა მომზადების ორგანიზაციული და მეთოდური ხელშეწყობა, სპორტის სფეროში კვალიფიკაციის ამაღლების კოორდინაცია, ერთიანი სპორტული კლასიფიკაციის შემუშავება და დამტკიცება, სპორტის სახეობათა, პროფესიული და მოყვარულთა სპორტული კლუბებისა და ორგანიზაციების სტატუსის განსაზღვრა;სპორტულ ასოციაციებთან, კავშირებთან, სპორტულ ფედერაციებსა და სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა;სპორტში აკრძალულ მასტიმულირებელ საშუალებათა გამოყენების აღმოფხვრის ღონისძიებათა განხორციელება;სპორტისა და ახალგაზრდობის სფეროში საინვესტიციო და საქველმოქმედო საქმიანობის განხორციელების ხელშეწყობა;ახალგაზრდა მეცნიერთა, სპორტსმენთა და შემოქმედთათვის სახელმწიფო მხარდაჭერა, თავისი კომპეტენციის ფარგლებში სამეცნიეროსაგანმანათლებლო სფეროში სახელმწიფო პროგრამების შემუშავება და შესაბამის უწყებებთან ერთად მათი განხორციელება;თავისი კომპეტენციის ფარგლებში სპორტთან და ახალგაზრდობასთან დაკავშირებული კანონპროექტების შემუშავება;სპორტისა და ახალგაზრდობის სფეროების განვითარებისათვის 92 საჭირო სამშენებლო, სარეკონსტრუქციო და სარემონტო სამუშაოების წარმოება. 9 საერთაშორისო ურთიერთობები და ევროატლანტიკურ სივრცეში ინტეგრაცია სახელმწიფოსთვის უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტებია ქვეყნის ურთიერთობების წარმატებულად წარმართვა, ევროატლანტიკურ ინტეგრაცია და გლობალური უსაფრთხოების მხარდაჭერა; საგარეო სივრცეში საგარეო ურთიერთობების საფუძველი იქნება ეროვნული უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და არსებული გეოპოლიტიკური რეალობის გათვალისწინება, ევროკავშირში და ნატო-ში ინტეგრაცია; პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ღონისძიებები, რომლებიც უზრუნველყოფს საერთაშორისო არენაზე ქვეყნის ინტერესების გატარებას. ევროკავშირთან თანამშრომლობის ჭრილში პრიორიტეტული იქნება ასოცირების შეთანხმების წარმატებულად იმპლემენტაცია, რაც ხელს შეუწყობს საქართველოსა და ევროკავშირს შორის თანამშრომლობაში „ოთხი თავისუფლების პრინციპის“ უფრო ფართოდ გავრცელებას; მშვიდობის გამყარებაზე მიმართული საგარეო პოლიტიკით საქართველო საერთაშორისო თანამეგობრობისათვის საიმედო და პროგნოზირებადი პარტნიორია. აღნიშნული ხელს შეუწყობს საგარეო-ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარებასა და პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვისათვის ხელსაყრელი გარემოს შექმნას. საქართველო აცნობიერებს თავის მოვალეობებს იმ გამოწვევათა წინააღმდეგ ბრძოლაში, რომელთა წინაშეც დგას მსოფლიო, და ამ მიმართულებით საერთაშორისო ძალისხმევაში მონაწილეობას, კერძოდ, სამხედრო ოპერაციებში წვლილის შეტანას განიხილავს, როგორც ეროვნული ინტერესების დაცვის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან კომპონენტს; დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერება და სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის უზრუნველყოფა ხელს შეუწყობს კონფლიქტების სრულმასშტაბიანი მოგვარების პროცესის წარმატებას; ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, როგორც მთავარ მოკავშირესთან, ურთიერთობას საქართველო წარმართავს სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტიით განსაზღვრული პირობების თანახმად. ქარტიას საქართველო განიხილავს, როგორც საკუთარი საზოგადოების წინაშე ვალდებულებას; საქართველო შეეცდება, საერთაშორისო მექანიზმების გამოყენებით დაიწყოს რუსეთთან დიალოგი, რომლის მიზანიც იქნება ორმხრივ ურთიერთობებში არსებული კრიზისის ეტაპობრივი დაძლევის სტრატეგიის შემუშავება; დაბალანსებული რეგიონული პოლიტიკით საქართველომ კავკასიური ინტერესების გამაერთიანებლის ფუნქცია უნდა შეიძინოს. მნიშვნელოვანია მეზობელ სომხეთთან, აზერბაიჯანთან, თურქეთთან ეკონომიკური და პოლიტიკური ურთიერთობების გაღრმავება. ტრანსნაციონალური პროექტებისათვის ხელსაყრელი გეოპოლიტიკური მდებარეობის გათვალისწინებით, საქართველოს საგარეო პოლიტიკის ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიმართულებად უნდა იქცეს შავი და კასპიის ზღვების რეგიონების და ცენტრალური აზიის ქვეყნებთან ურთიერთობების განვითარება. 9.1 საგარეო პოლიტიკის განხორციელება (პროგრამული კოდი 28 01) საერთაშორისო არენაზე ქვეყნის ინტერესების გატარება, საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტებისა და დასახული ამოცანების შესრულება;საერთაშორისო 93 თანამეგობრობის დახმარებით საქართველოს დეოკუპაციისა და ოკუპანტი სახელმწიფოს მხრიდან საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის პატივისცემის უზრუნველყოფა, ოკუპირებული ტერიტორიების არაღიარების პოლიტიკის განმტკიცება;რუსეთზე საერთაშორისო თანამეგობრობის ზეწოლის გაძლიერების მიზნით შესაბამისი ღონისძიებების გატარება, რათა მან სრულად შეასრულოს 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება; რუსეთის მიერ საქართველოს წინააღმდეგ ძალის გამოუყენებლობის ვალდებულების აღება;ოკუპირებული რეგიონების მიმართ საქართელოს სახელმწიფო სტრატეგიის განხორციელება;ევროკავშირთან საქართველოს პოლიტიკური და ეკონომიკური ინტეგრაციის გაძლიერება; ნატო– ში გაწევრიანების პროცესის ხელშეწყობა;ევროპის ქვეყნებთან თანამშრომლობის გაღრმავება და საქართველოს საგარეო პოლიტიკური მიზნების მიმართ მათი მხარდაჭერის უზრუნველყოფა;აშშ–თან სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტიით გათვალისწინებული პროექტების განხორციელება და მისი როლის გაძლიერება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მხარდაჭერის პროცესშირუსეთთან ურთიერთობების ნორმალიზება;დემოკრატიისა და ეკონომიკური განვითარების ორგანიზაცია სუამ-ის და შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაციის (BSEC) ფორმატში რეგიონული და რეგიონთაშორისი თანამშრომლობის გაძლიერება და კონკრეტული პროექტების განხორციელება;ქართული პროდუქციისთვის ახალი ბაზრების მოპოვება, ქვეყნის ეკონომიკაში ინვესტიციების მოზიდვა, ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა და სტიმულირება;საზღვარგარეთ ქართული კულტურისა და ინტელექტუალური პოტენციალის წარმოჩენის ხელშეწყობა;უცხოეთში მყოფი საქართველოს მოქალაქეების უფლებების დაცვა, მათთვის შეღავათანი პირობების შექმნა და სოციალური უსაფრთხოების დონის ამაღლება. 9.1.1 საგარეო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა (პროგრამული კოდი 28 01 01) გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის დარჩენილ წევრ ქვეყნებთან დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარება; საქართველოს დიპლომატიური დაწესებულებების ქსელის გაფართოება; არსებული წარმომადგენლობების მიერ გადაფარვის არეალის გაზრდა;ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაციის პროცესის ინტენსიფიკაცია;ევროკავშირის „აღმოსავლეთ პარტნიორობის“ ინიციატივის ფარგლებში დაგეგმილ ღონისძიებებში საქართველოს აქტიური მონაწილეობა;საქართველოს და ევროკავშირის შორის ასოცირების შეთანხმების დროებითი გამოყენება და ასოცირების დღის წესრიგის განხორციელება; ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის იმპლემენტაცია და საქართველო-ევროკავშირის პოლიტიკური დიალოგის ინტენსიფიკაცია; ევროკავშირის ერთიანი უსაფრთხოებისა და თავდაცვის პოლიტიკის (CSDP) ფარგლებში თანამშრომლობის გაღრმავება; უელსის სამიტის შედეგად საქართველოსთვის „სპეციალური პაკეტის განხორციელების ხელშეწყობა; ნატო-ს წევრ ქვეყნებთან აქტიური პოლიტიკური კონსულტაციების წარმოება; წლიური ეროვნული პროგრამით გათვალისწინებული რეფორმების სათანადოდ წარმოჩენა;საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტების განხორციელების მიზნით ორმხრივი და მრავალმხრივი ურთიერთობების შემდგომი განვითარება და ინტენსიფიკაცია;საერთაოშიროსო ორგანიზაციების ფარგლებში (გაერო, ეუთო, ევროპის საბჭო) თანამშრომლობის გაღრმავება საქართველოში დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებებათა დაცვის განმტკიცების მიზნით, კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების პროცესში მათი როლის გასაძლიერებლად;აფხაზეთის სავაჭროსამრეწველო პალატის აქტიური ჩართულობის ხელშეწყობა რეგიონულ დასაერთაშორისო ღონისძიებებში, მისი ცნობადობის ამაღლების მიზნით. აფხაზეთის რეგიონშირეგისტრირებული ბიზნეს-ოოპერატორების ქართულ და უცხოურ ბიზნეს წრეებთან, საქართველოსცენტრალურ 94 ხელისუფლებასთან შეთანხმებით, საქმიანი კავშირების გაღმავების ხელშეწყობა.მდგრადი ეკონომიკური განვითარების მიზნით, თანამედროვე საერთაშორისო ეკონომიკურ ურთიერთობებში საქართველოს სრულფასოვანი მონაწილეობა და ამ პროცესებში დიპლომატიური ურთიერთობების აქტიური გამოყენება;საზღვარგარეთ საქართველოს მოქალაქეთა ეფექტური მომსახურება და კრიზისულ სიტუაციებში შესაბამისი დახმარების გაწევა, მათი კანონიერი უფლებებისა და ინტერესების დაცვის კუთხით მუშობის გაუმჯობესება. 9.1.2 საერთაშორისო ორგანიზაციებში არსებული ფინანსური ვალდებულებების უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 28 01 02) საერთაშორისო ორგანიზაციების აქტიური წევრობა ქვეყნის ეროვნული ინტერესების და უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით. 9.1.3 საერთაშორისო ხელშეკრულებების და სხვა დოკუმენტების თარგმნა და დამოწმება (პროგრამული კოდი 28 01 03) საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებების და სხვა ოფიციალური დოკუმენტების თარგმნა, საქართველოში აკრედიტებული უცხოურ ორგანიზაციებთან კავშირების დამყარება. 9.2 ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი (პროგრამული კოდი 20 00) ნატო-საქართველოს კომისიის სხდომების კოორდინაცია;საქართველოს 2015 წლის წლიური ეროვნული პროგრამის შემუშვება და განხრციელების მონიტორინგი და კოორდინაცია; თვით-შეფასების დოკუმენტის მომზადება;საზოგადოების ინფორმირება ნატო-სა და ნატო-საქართველოს ურთიერთობების შესახებ;ნატოსთან არსებით ღონისძიებათა პაკეტის განხორციელებისადმი საერთაშორისო მხარდაჭერის მოპოვების ხელშეწყობა;„ერთის მხრივ, ევროკავშირს და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებსა და მეორეს მხრივ, საქართველოს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმებისა“ და „საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების დღის წესრიგის“ 2015 წლის ეროვნული სამოქმედო გეგმის განხორციელების კოორდინაცია;ევროკავშირის ინიციატივების - „აღმოსავლეთ პარტნიორობის” (Eastern Partnership) და „პარტნიორობა მობილურობისათვის” (Mobility Partnership) ფარგლებში თანამშრომლობის განვითარება;ევროინტეგრაციის საკითხთა კომუნიკაციისა და ინფორმაციის შესახებ საქართველოს მთავრობის 2014-2017 წლების სტრატეგიის 2015 წლის სამოქმედო გეგმის განხორციელების კოორდინაცია;ევროკავშირის დახმარების ფარგლებში გათვალისწინებული საერთაშორისო ფინანსური შეთანხმებების მომზადება და ხელმოწერა, მიმდინარე ევროკავშირის პროექტების დაგეგმვისა და განხორციელების ეფექტური კოორდინაცია დახმარების მიმღები დარგობრივი უწყებების შესაძლებლობების გაზრდა ევროკავშირის დახმარების პროექტების განხორციელების პროცედურების შესახებ. 9.3 დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი (პროგრამული კოდი 21 00) ქართული დიასპორის მაქსიმალური ჩართვა ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკურ და კულტურულ ცხოვრებაში, შესაბამის სახელმწიფო უწყებებთან თანამშრომლობით მათთვის კონკრეტული პროექტების შეთავაზება და მათი პოპულარიზაცია; ყოველწლიურად საქართველოში დიასპორის დღის აღნიშვნა და ამ დღისადმი მიძღვნილ კულტურულ ღონისძიებებში ქართული დიასპორის წარმომადგენელთა ჩართვა; უცხოეთში მცხოვრები თანამემამულეების, საზღვარგარეთ არსებული 95 დიასპორული ორგანიზაციების, საკვირაო სკოლებისა და შემოქმედებითი კოლექტივების მხარდამჭერი ღონისძიებების დაფინანსება, ქართული სახლების არეალის გაფართოება; საქართველოში და საზღვარგარეთ ბიზნეს-სამეცნიერო ფორუმების გამართვა, ქართული კომპანიების დიასპორულ ორგანიზაციებთან დაკავშირება, უცხოეთში მოღვაწე ქართველი ბიზნესმენებისათვის საინვესტიციო პროექტების შეთავაზება და საქართველოში უცხოური ინვესტიციების მოსაზიდად ქართული დიასპორის კავშირების გამოყენება. 10 სოფლის მეურნეობა სოფლის მეურნეობის განვითარების უპირველესი გარანტი მკაფიოდ განსაზღვრული აგრარული და რეგიონალური პოლიტიკა და სოფლის მეურნეობის სექტორის დაფინანსების რამდენჯერმე გაზრდა იქნება; სოფლის მეურნეობის დაფინანსების წყარო იქნება როგორც საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტი, ისე საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და ცალკეული დონორი ქვეყნების მიერ გაცემული სესხები და გრანტები, კერძო ინვესტიციები (ადგილობრივი და უცხოური). დაფინანსების სტრუქტურაში თანდათან მნიშვნელოვნად გაიზრდება კერძო ინვესტიციების წილი სხვა დაფინანსების შემცირების ხარჯზე; იმუშავებს სოფლის მეურნეობის განვითარების ფონდი. აგრარული პოლიტიკის სტრატეგიის განხორციელების ფარგლებში: დარეგულირდება მიწათსარგებლობის საკითხები. სასოფლო-სამეურნეო სექტორი უზრუნველყოფილი იქნება მომსახურებითა და ნედლეულით. მცირე და საშუალო ფერმერები უზრუნველყოფილი იქნებიან ხელმისაწვდომი ფულადი სახსრებით. გაიზრდება აგრარულ სექტორში მწარმოებლობა, რენტაბელურობა და კონკურენტუნარიანობა. გაიზრდება სასოფლო-სამეურნეო წარმოებიდან მიღებული შემოსავლები. ჩამოყალიბდება აგრარული განათლებისა და მეცნიერების, კონსულტირებისა და ექსტენციის თანამედროვე სისტემა. ქართული პროდუქცია დაბრუნდება შიგა ბაზარზე. საქართველო დაიმკვიდრებს ღირსეულ ადგილს საერთაშორისო ბაზარზე. მოხდება რეგიონებში ბიზნესგარემოს გაჯანსაღება და სტიმულირება. გაუმჯობესდება რეგიონებში მოსახლეობის ცხოვრების პირობები. უზრუნველყოფილი იქნება სასურსათო უსაფრთხოება, სურსათის უვნებლობა და აგრობიომრავალფეროვნების შენარჩუნება; გაიზრდება სასოფლო-სამეურნეო წარმოება, რაც უზრუნველყოფს საქართველოს შრომითი რესურსების მნიშვნელოვანი ნაწილის სტაბილურ შემოსავალს, აგრეთვე საქართველოს სასურსათო უსაფრთხოებას და ქვეყნის საექსპორტო პოტენციალის ზრდას. მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარება უზრუნველყოფს ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებას, უმუშევრობის შემცირებას, სიღარიბის დაძლევას და სოციალური ფონის გაუმჯობესებას, მრავალრიცხოვანი და ძლიერი საშუალო ფენის ჩამოყალიბებას. ბაზარი გახდება კონკურენტუნარიანი. ხელი შეეწყობა თავისუფალ მეწარმეობას. ამ პოლიტიკის განხორციელების შედეგად, უახლოეს წლებში, აგროსასურსათო სექტორში შეიქმნება რამდენიმე ათეული ათასი სამუშაო ადგილი დაქირავებით დასაქმებულთათვის. გაიზრდება თვითდასაქმებულთა კეთილდღეობა. მათი შემოსავლები მნიშვნელოვნად გადააჭარბებს საარსებო მინიმუმს. 10.1 სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 37 01) ქვეყნის აგრარულ სექტორში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და რეფორმების განხორციელება ეროვნული ტრადიციებისა და საერთაშორისო გამოცდილებით; 96 სარწყავი და დამშრობი სისტემის, წყალსაცავების რეაბილიტაცია. სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის ტექნიკური სამელიორაციო დანიშნულების ტექნიკის შეძენა; ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის განხორციელება; ექსპლუატაცია და პოპულარიზაციის ღონისძიებების სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების ხელშეწყობა; სოფლის მეურნეობის პირველადი წარმოების გადამუშავების და შენახვარეალიზაციის რგოლების უზრუნველყოფა იაფი და ხელმისაწვდომი ფულადი სახსრებით; მცირემიწიანი ფერმერებისათვის, რომლებიც ფლობენ 1,25 ჰა-ის ჩათვლით მიწის ფართობს, სარგებლის სახით მიწის ნაკვეთის ხვნის სერვისის ან/და სასოფლოსამეურნეო დანიშნულების სხვადასხვა საქონლის (სასუქები ან/და სათესლე მასალა ან/და სასოფლო-სამეურნეო ქიმიური საშალებები) უსასყიდლოდ მიწოდება;სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოსავლის დაზღვევაში თანამონაწილეობა. 10.1.1 სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა (პროგრამული კოდი 37 01 01) აგროსასურსათო სექტორში შემოსავლების ზრდისა და სასურსათო უსაფრთხოებისათვის საჭირო ღონისძიებების დაგეგმვა და ეფექტურად განხორციელება; ქვეყანაში სოფლის მეურნეობის, კვებისა და მრეწველობის პროდუქციის წარმოების ხელშეწყობა; გადამამუშავებელი სოფლის მეურნეობის პროდუქციის მწარმოებელთა და მომხმარებელთა ინტერესების ჰარმონიზაციის ხელშეწყობა. 10.1.2 სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამის მართვა და ადმინისტრირება რეგიონებში (პროგრამული კოდი 37 01 02) საინფორმაციო, აგრო-ტექნოლოგიური, აგრო-ტექნიკური, აგროსაკონსულტაციო,სასწავლო-საკვალიფიკაციო და სხვა ტიპის მომსახურების უზრუნველყოფა. მოსახლეობის ცხოვრების დონის ამაღლების მიზნით მდგრადი აგრარული პოლიტიკის ეფექტიანი განხორციელება და ქვეყნის სასურსათო უზრუნველყოფის ხელშეწყობა. 10.1.3 სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია (პროგრამული კოდი 37 01 03) ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონში სარწყავი და დამშრობი სისტემების რეაბილიტაცია.სამელიორაციო დანიშნულების ტექნიკის, სატრანსპორტო საშუალებების, მანქანა-მექანიზმებისა და მოწყობილობების შეძენა, სამელიორაციო ობიექტებზე საექსპლუატაციო და სარეაბილიტაციო სამუშაოების საწარმოებლად; შპს „საქართველოს გაერთიანებული სამელიორაციო სისტემების კომპანიის“ სუბსიდირება სარწყავი და დამშრობი სისტემების ინფრასტრუქტურის ტექნიკური ექსპლუატაციის ღონისძიებების, მექანიკური სატუმბი სადგურების ფუნქციონირების მიზნით მოსახმარი ელექტროენერგიის ხარჯების, სამელიორაციო დანიშნულების ტექნიკის, სატრანსპორტო საშუალებებისა და სხვა მანქანა- 97 მექანიზმების მოვლა-შენახვის დასაფინანსებლად. 10.1.4 ღონისძებებისთვის საჭირო ხარჯების ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაცია (პროგრამული კოდი 37 01 04) ჩატარდება ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის გამოფენადეგუსტაციები,როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ, რომლის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა წარმომადგენლობითი, კულტურული და სარეკლამო ღონისძიებები, რაც ხელს შეუწყობს ქართული პროდუქციის პოპულარიზაციას, დამატებითი პრიორიტეტული გასაღების ბაზრების მოპოვებას, ბიზნეს კონტაქტების დამყარებას და საკვებ-პროდუქტების საექსპორტო პოტენციალის გაზრდას. 10.1.5 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 37 01 05) სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ინსტიტუციური განვითარების, სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის ხარისხის და რაოდენობრივი კოეფიციენტის გაუმჯობესების, ადგილობრივ და საერთაშორისო ბაზარზე კოოპერატივების თავის დამკვიდრების მიზნით განხორციელდება:კოოპერატივების მეპაიეთათვის და გამგეობის/დირექტორატის წევრთათვის კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსების ჩატარება ( მენეჯმენტი, გაყიდვები და მარკეტინგი, სამართლებრივი საკითხები, საგადასახადო საქმე, ფინანსური აღრიცხვა, პროგნოზირება, ინფორმატიკა, კოოპერაციის პრინციპების იმპლემენტაცია და სხვა).ტრენერთა ტრეინინგების ჩატარება, რაც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა პროფესიონალების მომზადებას შემდგომში კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსების ჩასატარებლად;კოოპერატივებში თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და მეთოდოლოგიების დანერგვა თეორიული ცოდნის მიწოდების გზით შემდეგი მიმართულებების შესაბამისად: ბიოწარმოება სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებში, მცენარეთა მოვლის, მოყვანისა და სხვადასხვა კლიმატადაპტირებადი ჯიშების მონაცემების და პოტენციალის შესწავლა, ცხოველთა შენახვის, მოვლისა (მათ შორის ვეტ-სანიტარული მდგომარეობის კონტროლის) და მკურნალობის ინოვაციური მეთოდები და ტექნოლოგიები, ცხოველთა საკვებწარმოების თანამედროვე მიდგომების დანერგვა, რესურსების მენეჯმენტი და სხვა;პილოტურ რეჟიმში კოოპერატივის საქმიანობის ადგილზე პრაქტიკული ტრენინგები ერთი სრული საწარმოო ციკლის განმავლობაში (კოოპერატივის თანამონაწილეობა 20%);სტანდარტიზაციის ხელშეწყობის ფარგლებში კოოპერატივის შესაბამისი განცხადების განხილვისა დაკმაყოფილების შემთხვევაში, სააგენტო უზრუნველყოფს კოოპერატივის სტანდარტიზაციის პროცესის განსახორციელებლად შესაბამისი საკონსულტაციო კომპანიის მომსახურების ორგანიზაციულ და ფინანსურ ხელმისაწვდომობას. კოოპერატივს საკონსულტაციო კომპანიის ამოცანების წარმატებით დაძლევის შემთხვევაში, მიეცემა შესაძლებლობა განახორციელოს ISO, HACCP ან სხვა საერთაშორისო სერთიფიკატის მიღებისათვის განსახორციელებელი ღონისძიებები;კოოპერატივის მეპაიებისთვის სპეციალური ტრენიგების ჩატარება ერთიანი ელექტრონული მართვის სისტემის მოხმარებაში;ქვეყნის შიგნით გამოფენა-გაყიდვების ხელშეწყობა, რომელზეც შესაბამისი სასაქონლო სახით წარმოდგენილ იქნება კოოპერატივების მიერ წარმოებული და გადამუშავებული პროდუქცია;ე.წ. „საინფორმაციო ბანკის“ სისტემის დანერგვა, რომელიც კოოპერატივებს მისცემს საშუალებას საკუთარი პროდუქციის შესახებ ინფორმაცია მიაწოდოს პოტენციურ შემსყიდველებს როგორც საქართველოში, ასევე საქართველოს ფარგლებს გარეთ.ქალთა და მოწყვლადი ჯგუფების (დევნილები, შეზღუდული შესაძლებლობის პირები და ა.შ) 98 კოოპერატივებში ჩართულობის სტიმულირება. 10.1.6 სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვა (პროგრამული კოდი 37 01 06) სოფლის მეურნეობის დარგში დაგეგმილი და მიმდინარე პროექტების მართვა და ეფექტური განხორციელება. 10.1.7 შეღავათიანი აგროკრედიტები (პროგრამული კოდი 37 01 07) სოფლის მეურნეობის პირველადი წარმოების, გადამუშავების და შენახვარეალიზაციის საწარმოების უზრუნველყოფა იაფი და ხელმისაწვდომი ფულადი სახსრებით; ბენეფიციარებზე სესხები (ან ლიზინგი) გაიცემა პროექტში მონაწილე საფინანსო ინსტიტუტებიდან, ხოლო ააიპ „სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო“ განახორციელებს ამ სესხების (ლიზინგის) საპროცენტო სარგებელის თანადაფინანსებას. თანხა მოხმარდება, როგორც სააგენტოს მიერ 2013-2014 წელს "შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტის" ფარგლებში გაცემულ, ასევ ე 2015 წელს გასაცემ სესხებს და ლიზინგს; პროექტის ბენეფიციარი შეიძლება იყოს საქართველოს მოქალაქე ფიზიკური პირი და საქართველოს კანონმდებლობით რეგისტრირებული იურიდიული პირი; სესხის (ლიზინგის) მიზნობრიობაა სოფლის მეურნეობის პირველადი და გადამამუშავებელი წარმოების საბრუნავი და ძირითადი საშუალებების დაფინანსება;გასატარებელი ღონისძიებების დეტალური პირობები განისაზღვრება საქართველოს მთავრობის მიერ. 10.1.8 მცირემიწიან ფერმერთა საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 37 01 08) პროექტის პოტენციური ბენეფიციარები არიან ის ფიზიკური პირები, ვისაც საკუთრებაში ან ფაქტიურ მფლობელობაში გააჩნიათ 1,25 ჰა ფართობის ჩათვლით მიწის ნაკვეთი. ბენეფიციარები სარგებლის სახით უსასყიდლოდ მიიღებენ მათ საკუთრებაში ან ფაქტიურ მფლობელობაში არსებული მიწის ნაკვეთის ხვნის სერვისს ან/და სასოფლო-სამეურნეო საქონელს (სასუქებს ან/და სათესლე მასალას ან/და სასოფლო-სამეურნეო ქიმიურ საშუალებებს). გასატარებელი ღონისძიებების საქართველოს მთავრობის მიერ. 10.1.9 დეტალური პირობები განისაზღვრება სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის სესხისა და ლიზინგის ვალდებულებების დაფარვა (პროგრამული კოდი 37 01 09) „არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - სოფლის მეურნეობის განვითარების ფონდის ანგარიშზე თანხის გადარიცხვის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 18 იანვრის N36 და „იაპონური გრანტის პროგრამა 2KR ის ფარგლებში საპარტნიორო ფონდში დეპონირებული თანხების გამოყენების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 27 დეკემბრის N2587 განკარგულებების შესაბამისად სასოფლოსამეურნეო ტექნიკის შესაძენად გაფორმებული ლიზინგისა და სასესხო ხელშეკრულებების ფარგლებში 2015 წლის ვალდებულების დაფარვა. 10.1.10 აგროდაზღვევის უზრუნველყოფის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 37 01 10) პროგრამის მიზანია აგროსექტორში სადაზღვევო ბაზრის განვითარება, სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის ხელშეწყობა, კონკურენტუნარიანობის ამაღლება, ფერმერებისთვის შემოსავლების შენარჩუნება და რისკების შემცირება. განხორციელდება სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოსავლის დაზღვევაში თანამონაწილეობა. 10.1.11 აგროსექტორის ხელშეწყობა/განვითარება (პროგრამული კოდი 37 01 12) 99 ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონში სამელიორაციო სისტემების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელება; სოფლის მეურნეობის სექტორში სალიზინგო სისტემის განვითარება და შესაბამისად სექტორში დასაქმებულ პირთათვის თანამედროვე ძირითადი საშუალებებისადმი ხელმისაწვდომობის ხელშეწყობა;შიდა საირიგაციო ქსელების რეაბილიტაცია;კლიმატზე ადაპტირებული სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოება/გადამუშავება/რეალიზაციის მთლიანი ქსელის განვითარების ხელშეწყობა;„ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაციიის პროექტის“ განვითარების ეტაპისთვის (პირველი ეტაპი) პროექტირებისა და კვლევების განხორციელება. 10.2 სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა (პროგრამული კოდი 37 02) სურსათის უვნებლობის ეფექტური სისტემის ჩამოყალიბებისა და მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის უზრუნველყოფის მიზნით განხორციელდება: სურსათის/ცხოველის საკვების მწარმოებელი საწარმოების ინსპექტირება, სამომხმარებლო ბაზრის მონიტორინგი და პროდუქციის ლაბორატორიული კვლევა; თურქულის, ჯილეხის, ცოფისა ტუბერკულოზის დიაგნოსტიკა; და ბრუცელოზის ვაქცინაცია და სადეზინფექციო სამუშაოების უზრუნველყოფა და ლეშების გაუვნებლობა ინსენერატორის მეშვეობით; ცხოველთა იდენტიფიკაცია/პასპორტიზაციის სისტემის ჩამოყალიბება; ვეტერინარული აფთიაქებისა და სამკურნალოების მონიტორინგი; საკარანტინო და მავნე ორგანიზმების გავრცელების წინააღმდეგ შესაბამისი ღონისძიებების ჩატარება და პესტიციდების/აგროქიმიკატების ხარისხის კონტროლი; რეკომენდაციების გამოცემა ფერმერთა ზოგადი ინფორმირებულობის გაზრდის მიზნით; ცხოველთა განსაკუთრებით საშიში ინფექციური და არაინფექციური დაავადებების, მცენარეთა საკარანტინო და სხვა საშიში მავნე ორგანიზმების ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა;ყირიმ-კონგოს ცხელების გავრცელების ადგილებში ცხოველების, მათი სადგომებისა და საძოვრების ინსექტოაკარიციდიული დამუშავება;სურსათის/ცხოველის საკვების და სასმელი წყლის ხარისხისა და უსაფრთხოების მაჩვენებლების ლაბორატორიული კვლევა;მსხვილფეხა პირუტყვის ნოდულარული დერმატიტის დაავადებაზე მაღალი რისკის ზონებში პირუტყვის ვაქცინაცია; 10.3 მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება (პროგრამული კოდი 37 03) მევენახეობა-მეღვინეობის დარგის განვითარების, ახალი სამომხმარებლო ბაზრების ათვისების და მომხმარებლის უხარისხო ღვინოპროდუქციისგან დაცვის მიზნით განხორციელდება: ქართული ღვინოპროდუქციის საერთაშორისო და ადგილობრივი დეგუსტაციების, კონკურსების, გამოფენების და პრეს-ტურების მოწყობა, რომლის ფარგლებშიც ჩატარდება სხვადასხვა წარმომადგენლობითი და 100 კულტურული ღონისძიებები; სპეციალიზირებული უცხოური ჟურნალებისათვის საქართველოს მევენახეობამეღვინეობის შესახებ სტატიების მომზადება-გამოქვეყნება; სარეკლამო რგოლების დამზადება და ქართული ღვინის პოპულარიზაციის მიზნით საჭირო სხვა ღონისძებების განხორციელება; ღვინით ვაჭრობის მსოფლიო ჯგუფის დედაქალაქ ბრიუსელში; (WWTG) მასპინძლობა ბელგიის ალკოჰოლიანი სასმელების სერტიფიცირებული პარტიებიდან აღებული ნიმუშების შედარების უზრუნველსაყოფად ლაბორატორიული კვლევის ჩატარება; ვენახების ფართობების აღრიცხვა, რეგისტრაცია, პასპორტიზაცია, სპეციფიკური ზონების საზღვრების დაზუსტება; საქართველოს ტერიტორიაზე აღმოჩენილი წიპწების და მერქნის შესწავლის ხელშეწყობა მოლეკულური გენეტიკის მეთოდებით და თანამონაწილეობა არქეოლოგიურ გათხრებში წიპწების მოპოვების მიზნით; ვაზის აბორიგენული ჯიშების და ველური ვაზის შესწავლის ხელშეწყობა მოლეკულური გენეტიკის მეთოდებით; კვლევები არქეოლოგიურ მასალაზე ღვინის ნაშთების აღმოჩენის მიზნით; ლიტერატურული წყაროების მოძიება, შეკრება და პუბლიუკაციების მომზადება ჟურნალებში გამოსაქვეყნებლად; მევენახეობის სფეროში დასაქმებული ფიზიკური პირების მიერ მიღებული ყურძნის მოსავლის რეალიზაციის ხელშეწყობის მიზნით სუბსიდირება. 10.4 სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო კვლევითი ღონისძიებების განხორციელება (პროგრამული კოდი 37 04) საქართველოს ნიადაგების ნაყოფიერების აღდგენა-გაუმჯობესების მიზნით სხვადასხვა რეგიონების ნიადაგების მდგომარეობის შესწავლა და სათანადო ღონისძიებების გატარება;ერთწლოვანი და მრავალწლოვანი კულტურების გენოფონდის მოძიება, აღდგენა, კონსერვაცია, საკოლექციო და სადედე ნარგაობების შექმნა; ხილისა და ბოსტნეულის შენახვისუნარიანობისა და ნედლად შენახვის ტექნოლოგიების კვლევა-შემუშავება; საქართველოში გავრცელებული შინაური ცხოველების, ფრინველების, თევზებისა და სასარგებლო-სამეურნეო მწერების ექსპედიციური კვლევა, გენეტიკური ბანკის შექმნა. 11 სასამართლო სისტემა ქვეყნის დემოკრატიული და მდგრადი ეკონომიკური განვითარებისათვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი მართლმსაჯულების სისტემის ფუნქციონირებას. პრიორიტეტი ითვალისწინებს ქვეყნის სასამართლო სისტემის რეფორმირებისა და გამართული ფუნქციონირების მხარდაჭერის ღონისძიებებს, საზოგადოების ნდობის ამაღლებას და მის ჩართულობას, ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტის განვითარებას, რათა სასამართლო სისტემა საქართველოს ყველა მოქალაქისა თუ არარეზიდენტი პირისათვის მაქსიმალურად ხელმისაწვდომი და ეფექტიანი იყოს; 101 პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება სასამართლო სისტემის რეფორმა, რომლის კონცეფცია გულისხმობს პოლიტიკური ხელისუფლების ზემოქმედებისაგან თავისუფალ სასამართლოს, დამოუკიდებელ და მიუკერძოებელ მართლმსაჯულებას და ქმედით საკონსტიტუციო კონტროლს. სასამართლო ხელისუფლების ორგანიზებასა და მოსამართლეთა დისციპლინურ პასუხისმგებლობას განახორციელებს თავად სასამართლო ხელისუფლება. უზრუნველყოფილი იქნება სასამართლოს ინსტიტუციური დამოუკიდებლობა. უზრუნველყოფილი იქნება ასევე სასამართლო ხელისუფლების ადმინისტრირების პროცესის სრული გამჭვირვალობა და მართლმსაჯულების მთელი პროცესის საჯაროობა. 11.1 სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო (პროგრამული კოდი 46 00) სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიზანია კანონმდებლობით დადგენილი წესით და კვალიფიციური ექსპერტების მეშვეობით განსაზღვრული ექსპერტიზისა და გამოკვლევების ჩატარება, შესაბამისი დასკვნის შედგენა და გაცემა საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე. 11.2 სასამართლო სისტემა (პროგრამული კოდი 07 00 - 10 00) სასამართლო სისტემის მთელი ქვეყნის მასშტაბით გამართული ფუნქციონირებისათვის სააპელაციო და საკასაციო ინსტანციის სასამართლოებში ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის სისტემის დანერგვა; მოსამართლეთა ვაკანტური ადგილების ეტაპობრივად შევსება. შესაბამისად საკვალიფიკაციო გამოცდებისა და კონკურსების ორგანიზება, მოსამართლედ გამწესება იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში სასწავლო კურსის გავლის შემდეგ; ნაფიცი მსაჯულების და მსაჯულობის კანდიდატების უზრუნველყოფა კანონმდებლობით დადგენილი ყველა იმ ხარჯის ანაზღაურებით, რომელიც დაკავშირებულია მათ მიერ საკუთარი მოვალეობის შესრულებასთან; საქართველოს უზენაესი და საკონსტიტუციო სასამართლოების გამჭირვალობის და საჯაროობის პროცესის გაგრძელება; მოსამართლეთა ჯანმრთელობის დაზღვევით უზრუნველყოფა; საზოგადოებისათვის სასამართლო რეფორმის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება. 12 გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსების მართვა გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსების გონივრული გამოყენება სახელმწიფოს პრიორიტეტია, ვინაიდან ეს სფერო დიდ გავლენას ახდენს ქვეყნის ზოგად განვითარებაზე. ეს ეხება როგორც მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობას, ისე ტურიზმის, ენერგეტიკის, სოფლის მეურნეობისა და, ზოგადად, ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებას; პრიორიტეტის ფარგლებში შემუშავდება გარემოსდაცვითი სტანდარტები და სამართლებრივ-ნორმატიული ბაზა ევროკავშირის მოთხოვნების შესაბამისად. საქართველო ეტაპობრივად შეასრულებს ორმხრივი და მრავალმხრივი გარემოსდაცვითი ხელშეკრულებებით ნაკისრ ვალდებულებებს. შეიქმნება გარემოზე ზემოქმედების სტრატეგიული შეფასების, გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის გაცემის და გარემოს მდგომარეობის მონიტორინგის თანამედროვე პრინციპებზე აგებული სისტემა. მოხდება ატმოსფერული ჰაერის მდგომარეობაზე დაკვირვების ქსელის გაფართოება და მოდერნიზაცია, სანიტარიული ზონების შექმნა და აღდგენა. საწვავის ხარისხი, ავტოპარკისა და საწარმოების საქმიანობა გარემოს დაცვის თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი იქნება; 102 პრიორიტეტის ფარგლებში ქვეყნის ბუნებრივი რესურსებით რაციონალურად სარგებლობის დაგეგმვის მიზნით განისაზღვრება ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის ღონისძიებათა პრიორიტეტული მიმართულებები შემუშავდება და გატარდება ტყის ფონდის მართვასა და სარგებლობასთან დაკავშირებული პოლიტიკა. შემუშავდება მიწის რესურსების მდგრადი გამოყენების მექანიზმები ეროზიების შემცირების, გაუდაბნოების თავიდან აცილებისა და ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის შენარჩუნების მიზნით; სახელმწიფო განაგრძობს დაცული ტერიტორიების განვითარებისა და პოპულარიზაციის ღონისძიებებს, ასევე ქვეყანაში ცხოველთა თუ მცენარეთა ბიოლოგიური მრავალფეროვნების შენარჩუნების ღონისძიებების მხარდაჭერას, გარემოს დაცვის სფეროში მონიტორინგის, პროგნოზირებისა და პრევენციის ხელშეწყობის ღონისძიებების გატარებას; განხორციელდება ბიომრავალფეროვნების დაცვის/შენარჩუნების უზრუნველყოფისათვის საჭირო მოქმედებათა კომპლექსი, დაინერგება ტყით სარგებლობის თანამედროვე მეთოდები, აიკრძალება გენმოდიფიცირებული თესლისა და სანერგე მასალის იმპორტი, შემოღებული იქნება გენმოდიფიცირებული მზა პროდუქტების სავალდებულო მარკირება, ხელი შეეწყობა ადგილობრივი კულტურული ჯიშების შენარჩუნებას, აგრეთვე ბიომეურნეობების განვითარებას, ქალაქებში მოეწყობა ნარჩენების შეგროვებისათვის საჭირო ინფრასტრუქტურა, შეიქმნება სტიქიური მოვლენების პროგნოზირებისა და მოსახლეობის დროული გაფრთხილების სისტემა, განხორციელდება შავი ზღვის სანაპირო ზოლისა და მდინარეების ნაპირების დაცვითი/აღდგენითი სამუშაოები, სავალდებულო გახდება გარემოსდაცვითი საკითხების ურბანული დაგეგმვისა და სამშენებლო საქმიანობის განხორციელების პროცესში გათვალისწინება, ხელი შეეწყობა ეკოლოგიურად სუფთა ტრანსპორტის ინფრასტრუქტურის განვითარებას. 12.1 გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა (პროგრამული კოდი 38 02) გარემოსდაცვითი სახელმწიფო კონტროლის განხორციელება; გარემოსდაცვითი სახელმწიფო კონტროლის საშუალოვადიანი სტრატეგიის და განსახორციელებელ მოქმედებათა გეგმა-გრაფიკის შემუშავება/განხორციელება; რეგულირების ობიექტების შემოწმებათა განხორციელება ყოველწლიურად დამტკიცებული წლიური გეგმის შესაბამისად; ბუნებრივი რესურსების უკანონო მოპოვების, გარემოს დაბინძურების ფაქტების გამოვლენისა და აღკვეთის, ასევე ორგანიზაციათა მომართვებზე, მოქალაქეთა საჩივრებზე და შეტყობინებებზე რეაგირების მიზნით არაგეგმიური შემოწმებების განხორციელება; რეგულირების ობიექტების მიერ გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის მოთხოვნათა შესრულების ხელშემწყობი ღონისძიებების (პროგრამების) დანერგვა, მათ შორის, ამ მიზნით ელექტრონული საინფორმაციო სისტემების დანერგვა/განვითარება; გარემოსდაცვითი სახელმწიფო კონტროლის სფეროში თანამშრომელთა უწყვეტი სწავლება და კვალიფიკაციის ამაღლების უზრუნველყოფა; 12.2 სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა (პროგრამული კოდი 38 04) ტყის მართვის ქმედითი სისტემის ჩამოყალიბების მიზნით სატყეო სფეროში არსებული საკანონმდებლო და მეთოდოლოგიური ბაზის სრულყოფა; 103 ტყის რესურსების მართვის არსებული განვითარება; ელექტრონული სისტემის შემდგომი სააგენტოს თანამშრომელთა უწყვეტი სწავლება და კვალიფიკაციის ამაღლება; მერქნულ რესურსზე (მ.შ. სათბობი შეშა) მოთხოვნილების დაკმაყოფილების მიზნით ტყეკაფების გამოყოფა; ტყეების მრავალფუნქციური შემუშავება; დანიშნულებით გამოყენების მექანიზმების ტყის მოვლისა და აღდგენის ღონისძიებების განხორციელება; ტყეების ეფექტურად მართვისა და ფიზიკური დაცვის გაუმჯობესების მიზნით სააგენტოს ინსტიტუციონალური გაძლიერებისათვის საჭირო ღონისძიებების განხორციელება; ტყის ფონდის ფუნქიონალური ზონირებისა და ტყის ინვენტარიზაციის ღონისძიებების განხორციელება, ტყის მდგომარეობის შესახებ მონაცემების მიღების, ანალიზისა და სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებების დაგეგმვის ეფექტური სისტემის შექმნა; სახელმწიფო ტყის ფონდის დარეგისტრირებით ტყის ფონდის ტერიტორიების დაზუსტება, რითაც თავიდან იქნება აცილებული ტყის ფონდის ფრაგმენტაცია და ტყის ფართობების შემცირება. 12.3 დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა (პროგრამული კოდი 38 03) დაცული ტერიტორიების გაფართოება, ბუნებრივი ეკოსისტემების, ლანდშაფტებისა და ცოცხალი ორგანიზმების დაცვა და აღდგენა ეკოლოგიური წონასწორობის შენარჩუნების მიზნით; საქართველოს „წითელ ნუსხაში“ შეტანილ, გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფ გარეულ ცხოველთა და ველურ მცენარეთა გენოფონდის დაცვა ბიოლოგიური მრავალფეროვნების შესანარჩუნებლად; უნიკალური და იშვიათი ორგანული, თუ არაორგანული წარმონაქმნების დაცვა მათი შენარჩუნების მიზნით; ბუნებრივი დაცულ ტერიტორიებზე პათოლოგიური კვლევების ჩატარება, დაზიანებული ფართობების დადგენა და მავნებლებთან ბრძოლის მიზნით შესაბამისი პრეპარატების შეძენა; დაცულ ტერიტორიებისათვის ტურიზმის მდგრადი განვითარების სტრატეგიის შემუშავების საფუძველზე ახალი ტურისტული სერვისების დანერგვა, რომლებიც თანხვედრაში არიან ეკოტურიზმის პრინციპებთან; ბუნებრივ და ისტორიულ-კულტურულ გარემოში რეკრეაციის, ჯანმრთელობის დაცვისა და ტურიზმისათვის ხელსაყრელი პირობების შექმნა საქართველოს ეკოტურისტული პოტენციალის გაზრდის მიზნით; ტრადიციული სამეურნეო საქმიანობის დაცვის, აღდგენისა და განვითარების ხელშეწყობა თვითმყოფადი ისტორიულ-კულტურული გარემოს აღდგენისათვის და მის შესანარჩუნებლად. 104 12.4 გარემოს დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება, რეგულირება და მართვა (პროგრამული კოდი 38 01) გარემოს დაცვისა და მოსახლეობის ეკოლოგიური უსაფრთხოების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება, საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფა;ნარჩენების, ქიმიური ნივთიერებების, წყლის, ატმოსფერული ჰაერის, ბიომრავალფეროვნების სახელმწიფო მართვა; მიწის დეგრადაციასთან ბრძოლის ღონისძიებების დაგეგმვა;გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის გაცემის შესახებ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში დაგეგმილი საქმიანობების შესწავლა (პოტენციური ეკოლოგიური საშიშროების რისკის შეფასება) და გარემოსდაცვით მოთხოვნათა და გარემოს დაცვის ნორმათა გათვალისწინებით დასაბუთებული საექსპერტო დასკვნების მომზადება;ბიომრავალფეროვნების მუდმივი მონიტორინგის ფარგლებში განხორციელებული ცხოველთა, მათ შორის საქართველოს წითელ ნუსხაში შეტანილი სახეობების აღრიცხვა და მდგომარეობის შეფასება; საინფორმაციო კამპანიებისა და ღონისძიებების ჩატარება, სახელმწიფო, არასამთავრობო, ბიზნეს და საერთაშორისო სექტორთან თანამშრომლობის გაძლიერება;დაინტერესებული მხარეებისთვის სხვადასხვა საინფორმაციო საშუალების მეშვეობით ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. 12.5 სანერგე მეურნეობის სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა (პროგრამული კოდი 38 05) მაღალი ხარისხის სარგავი მასალის (ნერგები) გამოყვანა ტყისა და ქარსაფარი ზოლების აღდგენა-განაშენიანებისათვის, მუნიციპალიტეტებისა და ქალაქგამწვანების, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და კერძო მოთხოვნების დაკმაყოფილებისათვის; ტყის ჯიშთა სარგავი მასალის გამოყვანისათვის ტრადიციული მეთოდისა (ღია გრუნტში) და ასევე კონტეინერული მეთოდის (სასათბურე მეურნეობაში) გამოყენება; გამოყვანილი ნერგების სახეობების ზრდა;ელექტრული ქსელების ხაზობრივი ნაგებობებისა და მაგისტრალური მილსადენების დაცვის ზონების უსაფრთხო ფუნქციონირების ფარგლებში საქართველოს „წითელი ნუსხაში“ შეტანილი სახეობების გარემოდან ამოღებით (ჭრით) გარემოსთვის მიყენებული ზიანის შესარბილებლად მათი დაცვა-აღდგენის ხელშეწყობა. 12.6 გარემოსდაცვით ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობისა და გარემოსდაცვითი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 38 06) სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფებისთვის საჯაროობის უზრუნველყოფა; გარემოსდაცვითი გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების მონაწილეობის ხელშეწყობის უზრუნველყოფა ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების გზით; პროცესში სათანადო ინფორმაციის საზოგადოების ინფორმაციაზე გარემოსდაცვითი განათლება მდგრადი განვითარებისთვის - საქართველოს ეროვნული სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის კოორდინაციის უზრუნველყოფა; საზოგადოების გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლების უზრუნველყოფა სხვადასხვა კამპანიების ორგანიზებით; შესაბამისი სპეციალისტების მომზადების, გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების ორგანიზების უზრუნველყოფა;მონაცემების სისტემატიზაციის, მათზე ხელმისაწვდომობის გაზრდისა და გამარტივების მიზნით გარემოსდაცვით მონაცემთა სისტემის შექმნა, გარემოსდაცვითი ინფორმაციის და ანალიტიკური ანგარიშების მომზადებისა და დაინტერესებული საზოგადოებისთვის მიწოდების მოქნილი მექნიზმის უზრუნველყოფა. 105 106
სხვა
ინფორმაცია 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამების, ღონისძიებების და მათ ფარგლებში გამოყოფილი ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაციების შესახებ ათას ლარებში 2015 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი 00 00 01 00 დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი სულ ჯამი 9,575,000.0 8,785,000.0 100,000.0 690,000.0 ხარჯები 8,005,443.2 7,715,123.2 81,960.0 208,360.0 შრომის ანაზღაურება 1,407,933.4 1,407,483.4 450.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 963,727.4 963,487.4 240.0 0.0 პროცენტი 364,106.0 364,106.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 247,914.0 223,234.0 1,580.0 23,100.0 გრანტები 1,172,687.3 1,172,687.3 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2,687,682.0 2,687,682.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 1,161,393.2 896,443.2 79,690.0 185,260.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 853,243.8 518,813.8 16,140.0 318,290.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 297,090.0 131,840.0 1,900.0 163,350.0 ვალდებულებების კლება 419,223.0 419,223.0 0.0 0.0 60,531.7 60,531.7 0.0 0.0 52,349.1 52,349.1 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 33,180.4 33,180.4 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 18,526.7 18,526.7 0.0 0.0 საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები ხარჯები გრანტები 47.0 47.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 420.0 420.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 175.0 175.0 0.0 0.0 8,182.6 8,182.6 0.0 0.0 52,091.0 52,091.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 01 01 საკანონმდებლო საქმიანობა ხარჯები 45,568.4 45,568.4 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 27,604.4 27,604.4 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 17,405.0 17,405.0 0.0 0.0 40.0 40.0 0.0 0.0 გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა 350.0 350.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 169.0 169.0 0.0 0.0 6,522.6 6,522.6 0.0 0.0 7,990.7 7,990.7 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 01 02 საბიბლიოთეკო საქმიანობა ხარჯები 6,340.7 6,340.7 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 5,290.0 5,290.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 970.2 970.2 0.0 0.0 გრანტები 7.0 7.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 70.0 70.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 3.5 3.5 0.0 0.0 ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია საქართველოს პარლამენტის აპარატი საქართველოს პარლამენტის ილია ჭავჭავაძის სახელობის ეროვნული ბიბლიოთეკა 2 2015 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 1,650.0 1,650.0 0.0 0.0 450.0 450.0 0.0 0.0 440.0 440.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 286.0 286.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 151.5 151.5 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 2.5 2.5 0.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 9,800.0 9,800.0 0.0 0.0 9,700.0 9,700.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 5,600.0 5,600.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 01 03 ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 02 00 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 40.0 40.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 60.0 60.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 1,960.0 1,960.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,179.0 1,179.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 754.0 754.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 15.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 03 00 საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი ხარჯები სხვა ხარჯები 12.0 12.0 0.0 0.0 40.0 40.0 0.0 0.0 32,500.0 32,500.0 0.0 0.0 28,277.0 28,277.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 13,915.0 13,915.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 8,338.0 8,338.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 71.0 71.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 5,953.0 5,953.0 0.0 0.0 4,223.0 4,223.0 0.0 0.0 25,240.0 25,240.0 0.0 0.0 21,620.0 21,620.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 9,011.0 9,011.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 6,696.0 6,696.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 38.0 38.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 5,875.0 5,875.0 0.0 0.0 3,620.0 3,620.0 0.0 0.0 5,370.0 5,370.0 0.0 0.0 4,767.0 4,767.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 04 00 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 04 01 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 04 02 საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს აპარატი ხარჯები ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია საქართველოს პარლამენტთან არსებული ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭო საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია 3 2015 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი 04 03 დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი შრომის ანაზღაურება 3,211.0 3,211.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,458.0 1,458.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 20.0 20.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 78.0 78.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 603.0 603.0 0.0 0.0 საქართველოს ეკონომიკური საბჭოს აპარატი 1,365.0 1,365.0 0.0 0.0 1,365.0 1,365.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,236.0 1,236.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 121.0 121.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 8.0 8.0 0.0 0.0 525.0 525.0 0.0 0.0 525.0 525.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 457.0 457.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 63.0 63.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 0.0 12,863.0 12,863.0 0.0 0.0 ხარჯები 04 04 საგადასახადო ომბუდსმენის აპარატი ხარჯები 05 00 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური ხარჯები 12,363.0 12,363.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 9,508.0 9,508.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,300.0 2,300.0 0.0 0.0 5.0 5.0 0.0 0.0 გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა 200.0 200.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 350.0 350.0 0.0 0.0 500.0 500.0 0.0 0.0 22,500.0 22,500.0 0.0 0.0 22,378.0 22,378.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 6,905.0 6,905.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 06 00 საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია ხარჯები 2,648.0 2,648.0 0.0 0.0 გრანტები 5.0 5.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 12.0 12.0 0.0 0.0 12,808.0 12,808.0 0.0 0.0 122.0 122.0 0.0 0.0 8,992.0 8,992.0 0.0 0.0 8,888.0 8,888.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 6,569.0 6,569.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,284.0 2,284.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 06 01 საარჩევნო გარემოს განვითარება ხარჯები გრანტები 5.0 5.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 10.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 20.0 20.0 0.0 0.0 104.0 104.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 4 2015 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი 06 03 დასახელება საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარების და სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 364.0 364.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2.0 2.0 0.0 0.0 3.0 3.0 0.0 0.0 18.0 18.0 0.0 0.0 12,785.0 12,785.0 0.0 0.0 12,785.0 12,785.0 0.0 0.0 12,785.0 12,785.0 0.0 0.0 8,523.0 8,523.0 0.0 0.0 8,523.0 8,523.0 0.0 0.0 8,523.0 8,523.0 0.0 0.0 4,262.0 4,262.0 0.0 0.0 4,262.0 4,262.0 0.0 0.0 4,262.0 4,262.0 0.0 0.0 3,390.0 3,390.0 0.0 0.0 3,290.0 3,290.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,562.0 2,562.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 646.0 646.0 0.0 0.0 გრანტები 2.0 2.0 0.0 0.0 პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის დაფინანსება პოლიტიკური პარტიების დაფინანსება სხვა ხარჯები პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის განვითარება ხარჯები სხვა ხარჯები საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 75.0 75.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 6,615.0 6,615.0 0.0 0.0 6,380.0 6,380.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 4,790.0 4,790.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,450.0 1,450.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 60.0 60.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 80.0 80.0 0.0 0.0 235.0 235.0 0.0 0.0 50,000.0 50,000.0 0.0 0.0 49,496.0 49,496.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 39,543.0 39,543.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 8,965.0 8,965.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 414.0 414.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 574.0 574.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს უზენაესი სასამართლო ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 09 00 723.0 336.0 ხარჯები 08 00 723.0 705.0 სხვა ხარჯები 07 00 კრედიტი 336.0 ხარჯები 06 04 02 გრანტი 705.0 სხვა ხარჯები 06 04 01 საბიუჯეტო სახსრები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 06 04 სულ საერთო სასამართლოები ხარჯები ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია სსიპ - საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია სსიპ - საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი 5 2015 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი 09 01 დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი არაფინანსური აქტივების ზრდა 504.0 504.0 0.0 0.0 საერთო სასამართლოების სისტემის განვითარება და ხელშეწყობა 48,685.0 48,685.0 0.0 0.0 48,190.0 48,190.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 38,894.0 38,894.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 8,490.0 8,490.0 0.0 0.0 ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 410.0 410.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 396.0 396.0 0.0 0.0 495.0 495.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 09 01 01 საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან არსებული სსიპ საერთო სასამართლოების დეპარტამენტი 1,785.0 1,785.0 0.0 0.0 1,775.0 1,775.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,444.0 1,444.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 320.0 320.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 10.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 1.0 1.0 0.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 09 01 02 საერთო სასამართლოები 46,900.0 46,900.0 0.0 0.0 46,415.0 46,415.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 37,450.0 37,450.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 8,170.0 8,170.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 400.0 400.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 395.0 395.0 0.0 0.0 485.0 485.0 0.0 0.0 1,315.0 1,315.0 0.0 0.0 1,306.0 1,306.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 649.0 649.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 475.0 475.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 4.0 4.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 178.0 178.0 0.0 0.0 9.0 9.0 0.0 0.0 2,700.0 2,700.0 0.0 0.0 2,579.0 2,579.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,126.0 2,126.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 409.0 409.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 17.0 17.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 27.0 27.0 0.0 0.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 09 02 მოსამართლეებისა და სასამართლოს თანამშრომლების მომზადება-გადამზადება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 10 00 საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო ხარჯები ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან არსებული სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტი საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან არსებული სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტი სსიპ - იუსტიციის უმაღლესი სკოლა საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 6 2015 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი 11 00 დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი არაფინანსური აქტივების ზრდა 121.0 121.0 0.0 0.0 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქ ფოთში 900.0 900.0 0.0 0.0 872.0 872.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 577.0 577.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 290.0 290.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 28.0 28.0 0.0 0.0 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში 700.0 700.0 0.0 0.0 ხარჯები 12 00 ხარჯები 13 00 670.0 670.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 498.0 498.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 172.0 172.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30.0 30.0 0.0 0.0 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქ ქუთაისში 800.0 800.0 0.0 0.0 790.0 790.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 548.0 548.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 229.0 229.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 3.0 3.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 10.0 10.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.0 10.0 0.0 0.0 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში 800.0 800.0 0.0 0.0 800.0 800.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 550.0 550.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 244.0 244.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 6.0 6.0 0.0 0.0 650.0 650.0 0.0 0.0 ხარჯები 14 00 ხარჯები 15 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია 7 2015 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 647.0 647.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 481.0 481.0 0.0 0.0 ხარჯები 16 00 საქონელი და მომსახურება 166.0 166.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.0 3.0 0.0 0.0 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში 650.0 650.0 0.0 0.0 640.0 640.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 493.0 493.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 141.0 141.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1.0 1.0 0.0 0.0 ხარჯები სხვა ხარჯები 17 00 5.0 5.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.0 10.0 0.0 0.0 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში 650.0 650.0 0.0 0.0 638.0 638.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 483.0 483.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 150.0 150.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 12.0 12.0 0.0 0.0 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქ რუსთავში 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 18 00 ხარჯები 19 00 963.0 963.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 577.0 577.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 371.0 371.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 15.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 37.0 37.0 0.0 0.0 700.0 700.0 0.0 0.0 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში ხარჯები 20 00 695.0 695.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 530.0 530.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 165.0 165.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.0 5.0 0.0 0.0 3,100.0 3,100.0 0.0 0.0 ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია 8 2015 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 3,080.0 3,080.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,566.0 1,566.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,497.0 1,497.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 12.0 12.0 0.0 0.0 20.0 20.0 0.0 0.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 20 01 ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 2,730.0 2,730.0 0.0 0.0 2,710.0 2,710.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,307.0 1,307.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,386.0 1,386.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 12.0 12.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 20.0 20.0 0.0 0.0 სსიპ – საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ 370.0 370.0 0.0 0.0 370.0 370.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 259.0 259.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 111.0 111.0 0.0 0.0 1,200.0 1,200.0 0.0 0.0 1,180.0 1,180.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 532.0 532.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 639.0 639.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2.0 2.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 7.0 7.0 0.0 0.0 20.0 20.0 0.0 0.0 1,350.0 1,350.0 0.0 0.0 1,330.0 1,330.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 757.0 757.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 554.0 554.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 15.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 4.0 4.0 0.0 0.0 20.0 20.0 0.0 0.0 100,000.0 100,000.0 0.0 0.0 92,641.0 92,641.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 70,166.0 70,166.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 21,110.0 21,110.0 0.0 0.0 ხარჯები 20 02 ხარჯები 21 00 დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 22 00 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 23 00 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო ხარჯები ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი სსიპ - საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ 9 2015 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი გრანტები 45.0 45.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 250.0 250.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 1,070.0 1,070.0 0.0 0.0 7,359.0 7,359.0 0.0 0.0 29,935.0 29,935.0 0.0 0.0 23,881.0 23,881.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 9,773.0 9,773.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 13,593.0 13,593.0 0.0 0.0 45.0 45.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 23 01 სახელმწიფო ფინანსების მართვა ხარჯები გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა 180.0 180.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 290.0 290.0 0.0 0.0 6,054.0 6,054.0 0.0 0.0 26,719.0 26,719.0 0.0 0.0 20,665.0 20,665.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 23 01 01 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო ხარჯები შრომის ანაზღაურება 7,523.0 7,523.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 12,687.0 12,687.0 0.0 0.0 გრანტები 45.0 45.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 120.0 120.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 290.0 290.0 0.0 0.0 6,054.0 6,054.0 0.0 0.0 606.0 606.0 0.0 0.0 606.0 606.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 606.0 606.0 0.0 0.0 საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახური 2,610.0 2,610.0 0.0 0.0 2,610.0 2,610.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,250.0 2,250.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 300.0 300.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 60.0 60.0 0.0 0.0 44,144.0 44,144.0 0.0 0.0 44,144.0 44,144.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 43,000.0 43,000.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,144.0 1,144.0 0.0 0.0 17,021.0 17,021.0 0.0 0.0 17,021.0 17,021.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 13,890.0 13,890.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,313.0 2,313.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 52.0 52.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 23 01 02 სუვერენული რეიტინგი ხარჯები 23 01 03 ხარჯები 23 02 შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება ხარჯები 23 03 ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია ხარჯები ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახური სსიპ - შემოსავლების სამსახური საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური 10 2015 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 766.0 766.0 0.0 0.0 7,800.0 7,800.0 0.0 0.0 6,505.0 6,505.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,028.0 3,028.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,452.0 3,452.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 15.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 23 04 ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური უზრუნველყოფა ხარჯები სხვა ხარჯები 10.0 10.0 0.0 0.0 1,295.0 1,295.0 0.0 0.0 1,100.0 1,100.0 0.0 0.0 1,090.0 1,090.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 475.0 475.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 608.0 608.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 3.0 3.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 4.0 4.0 0.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 120,000.0 120,000.0 0.0 0.0 103,924.0 103,924.0 0.0 0.0 37,415.0 37,415.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 23 05 საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 00 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება 35,258.0 35,258.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 20,800.0 20,800.0 0.0 0.0 გრანტები 1,400.0 1,400.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 360.0 360.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 24 01 8,691.0 8,691.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7,266.0 7,266.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 8,810.0 8,810.0 0.0 0.0 ეკონომიკური და სექტორული (ტრანსპორტი,მშენებლობა) პოლიტიკა და მისი განხორციელების კოორდინაცია 61,755.0 61,755.0 0.0 0.0 51,380.0 51,380.0 0.0 0.0 11,470.0 11,470.0 0.0 0.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება 12,943.0 12,943.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 20,800.0 20,800.0 0.0 0.0 გრანტები 1,400.0 1,400.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 135.0 135.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 24 01 01 4,632.0 4,632.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,565.0 1,565.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 8,810.0 8,810.0 0.0 0.0 ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება 13,242.0 13,242.0 0.0 0.0 ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია სსიპ - საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემია 11 2015 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი დასახელება ხარჯები შრომის ანაზღაურება 0.0 0.0 6,150.0 6,150.0 0.0 0.0 4,890.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 100.0 100.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 40.0 40.0 0.0 0.0 662.0 662.0 0.0 0.0 11,042.0 11,042.0 0.0 0.0 10,380.0 10,380.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 6,150.0 6,150.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,690.0 2,690.0 0.0 0.0 გრანტები 1,400.0 1,400.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 100.0 100.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 40.0 40.0 0.0 0.0 662.0 662.0 0.0 0.0 200.0 200.0 0.0 0.0 200.0 200.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 200.0 200.0 0.0 0.0 ელექტრონული კომუნიკაციების, საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და საფოსტო კავშირის განვითარება 200.0 200.0 0.0 0.0 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ექსპორტის წახალისების ღონისძიებები 200.0 200.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 200.0 200.0 0.0 0.0 მარკეტინგული და იურიდიული კონსულტაციების ხარჯი 1,800.0 1,800.0 0.0 0.0 1,800.0 1,800.0 0.0 0.0 1,800.0 1,800.0 0.0 0.0 19,910.0 19,910.0 0.0 0.0 11,100.0 11,100.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,622.0 3,622.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 5,313.0 5,313.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 1,800.0 1,800.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 30.0 30.0 0.0 0.0 ხარჯები საქონელი და მომსახურება სახელმწიფო ქონების მართვა ხარჯები სხვა ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 24 01 02 01 12,580.0 1,400.0 ხარჯები 24 01 02 12,580.0 4,890.0 ხარჯები 24 01 01 04 კრედიტი 1,400.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 01 01 03 გრანტი გრანტები ხარჯები 24 01 01 02 საბიუჯეტო სახსრები საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 01 01 01 სულ სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 335.0 335.0 0.0 0.0 8,810.0 8,810.0 0.0 0.0 16,110.0 16,110.0 0.0 0.0 ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 12 2015 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი დასახელება ხარჯები შრომის ანაზღაურება 24 01 02 02 7,300.0 0.0 0.0 3,622.0 3,622.0 0.0 0.0 1,813.0 0.0 0.0 1,800.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 30.0 30.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 35.0 35.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 8,810.0 8,810.0 0.0 0.0 სახელმწიფო საპრივატიზაციო ობიექტების აღრიცხვისა და შეფასების ხარჯი 300.0 300.0 0.0 0.0 300.0 300.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 300.0 300.0 0.0 0.0 სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების დაცვის ღონისძიებები 3,500.0 3,500.0 0.0 0.0 3,500.0 3,500.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,200.0 3,200.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 300.0 300.0 0.0 0.0 21,803.0 21,803.0 0.0 0.0 21,703.0 21,703.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,698.0 1,698.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 19,000.0 19,000.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 5.0 5.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 100.0 100.0 0.0 0.0 სსიპ - მეწარმეობის განვითარების სააგენტო 1,803.0 1,803.0 0.0 0.0 1,703.0 1,703.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 698.0 698.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 5.0 5.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 მეწარმეობის განვითარება არაფინანსური აქტივების ზრდა მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა ხარჯები 24 01 04 7,300.0 1,813.0 ხარჯები 24 01 03 02 კრედიტი 1,800.0 ხარჯები 24 01 03 01 გრანტი სუბსიდიები ხარჯები 24 01 03 საბიუჯეტო სახსრები საქონელი და მომსახურება ხარჯები 24 01 02 03 სულ საქონელი და მომსახურება 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 19,000.0 19,000.0 0.0 0.0 500.0 500.0 0.0 0.0 468.0 468.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 203.0 203.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 265.0 265.0 0.0 0.0 საქართველოში ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლა ხარჯები ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო სსიპ მეწარმეობის განვითარების სააგენტო სსიპ მეწარმეობის განვითარების სააგენტო 13 2015 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 32.0 32.0 0.0 0.0 500.0 500.0 0.0 0.0 468.0 468.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 203.0 203.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 265.0 265.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32.0 32.0 0.0 0.0 საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება 6,300.0 6,300.0 0.0 0.0 5,529.0 5,529.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 495.0 495.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 777.0 777.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 01 04 01 სსიპ - ციფრული მაუწყებლობის სააგენტო ხარჯები 24 01 05 ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 0.0 4,252.0 4,252.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 771.0 771.0 0.0 0.0 სსიპ - საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო 1,300.0 1,300.0 0.0 0.0 1,279.0 1,279.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 495.0 495.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 777.0 777.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 2.0 2.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 21.0 21.0 0.0 0.0 საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ხელშეწყობა 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 4,250.0 4,250.0 0.0 0.0 4,250.0 4,250.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 750.0 750.0 0.0 0.0 ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება 1,500.0 1,500.0 0.0 0.0 1,200.0 1,200.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 920.0 920.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 273.0 273.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 2.0 2.0 0.0 0.0 300.0 300.0 0.0 0.0 990.0 990.0 0.0 0.0 690.0 690.0 0.0 0.0 690.0 690.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 24 01 05 01 ხარჯები 24 01 05 02 ხარჯები სხვა ხარჯები 24 02 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 03 სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს განვითარება ხარჯები შრომის ანაზღაურება ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია სსიპ - ციფრული მაუწყებლობის სააგენტო სსიპ - საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო სსიპ - საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო სსიპ - ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო სსიპ - საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო 14 2015 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი 24 04 დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი არაფინანსური აქტივების ზრდა 300.0 300.0 0.0 0.0 აკრედიტაციის პროცესის მართვა და განვითარება 260.0 260.0 0.0 0.0 178.0 178.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 150.0 150.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 28.0 28.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 82.0 82.0 0.0 0.0 18,000.0 18,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 24 05 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა ხარჯები 15,680.0 15,680.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,520.0 1,520.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 14,130.0 14,130.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 20.0 20.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 10.0 10.0 0.0 0.0 2,320.0 2,320.0 0.0 0.0 3,500.0 3,500.0 0.0 0.0 3,450.0 3,450.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,520.0 1,520.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,900.0 1,900.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 20.0 20.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 10.0 10.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 50.0 50.0 0.0 0.0 შიდა ტურიზმი და მარკეტინგული ღონისძიებები საერთაშორისო ბაზარზე 14,500.0 14,500.0 0.0 0.0 12,230.0 12,230.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 12,230.0 12,230.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,270.0 2,270.0 0.0 0.0 საქართველოს მიერ საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების ფარგლებში საქართველოს აეროპორტებში "გათავისუფლებული ფრენების" მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება (მათ შორის, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა) 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 40.0 40.0 0.0 0.0 40.0 40.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 05 01 სსიპ - ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია ხარჯები 24 05 02 ხარჯები 24 06 ხარჯები სხვა ხარჯები 24 07 ბაქო - თბილისი - ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობისათვის მარაბდა ახალქალაქი - კარწახის მონაკვეთზე კერძო საკუთრებაში არსებული მიწების გამოსყიდვა- კომპენსაცია ხარჯები ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია სსიპ - აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო აკრედიტაციის ცენტრი სსიპ - საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია სსიპ - საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 15 2015 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი 24 08 დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი საქონელი და მომსახურება 30.0 30.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 10.0 10.0 0.0 0.0 33,455.0 33,455.0 0.0 0.0 30,756.0 30,756.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 22,665.0 22,665.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 7,854.0 7,854.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 200.0 200.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 37.0 37.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,699.0 2,699.0 0.0 0.0 სსიპ - სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო - ტექნიკური ცენტრი დელტა 27,468.0 27,468.0 0.0 0.0 25,217.0 25,217.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 18,466.0 18,466.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 6,536.0 6,536.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 190.0 190.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 25.0 25.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,251.0 2,251.0 0.0 0.0 სსიპ - გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი 1,574.0 1,574.0 0.0 0.0 1,529.0 1,529.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,231.0 1,231.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 293.0 293.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 45.0 45.0 0.0 0.0 1,090.0 1,090.0 0.0 0.0 978.0 978.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 632.0 632.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 342.0 342.0 0.0 0.0 სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა ხარჯები 24 08 01 ხარჯები 24 08 02 ხარჯები 24 08 03 სსიპ - სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა - ტექნიკის ინსტიტუტი ხარჯები სხვა ხარჯები 24 08 04 4.0 4.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 112.0 112.0 0.0 0.0 სსიპ - რაფიელ დვალის მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი 603.0 603.0 0.0 0.0 ხარჯები 584.0 584.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 505.0 505.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 76.0 76.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 3.0 3.0 0.0 0.0 19.0 19.0 0.0 0.0 553.0 553.0 0.0 0.0 362.0 362.0 0.0 0.0 269.0 269.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 08 05 სსიპ - ინსტიტუტი ოპტიკა ხარჯები შრომის ანაზღაურება ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია სსიპ - სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი „დელტა“ სსიპ - გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი სსიპ - სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტი სსიპ - რაფიელ დვალის მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი სსიპ - ინსტიტუტი ოპტიკა 16 2015 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი 24 08 06 დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი საქონელი და მომსახურება 92.0 92.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 1.0 1.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 191.0 191.0 0.0 0.0 სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი 1,484.0 1,484.0 0.0 0.0 1,456.0 1,456.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,139.0 1,139.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 308.0 308.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 4.0 4.0 0.0 0.0 28.0 28.0 0.0 0.0 683.0 683.0 0.0 0.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 08 07 სსიპ - მიკრო და ნანო ელექტრონიკის ინსტიტუტი ხარჯები 25 00 630.0 630.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 423.0 423.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 207.0 207.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 53.0 53.0 0.0 0.0 1,000,000.0 400,000.0 30,000.0 570,000.0 346,715.0 124,255.0 16,000.0 206,460.0 შრომის ანაზღაურება 8,694.0 8,694.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 45,490.0 45,490.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 50,965.0 26,285.0 1,580.0 23,100.0 გრანტები 20.0 20.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 73.0 73.0 0.0 0.0 241,473.0 43,693.0 14,420.0 183,360.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 567,885.0 235,695.0 14,000.0 318,190.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 78,400.0 33,050.0 0.0 45,350.0 ვალდებულებების კლება 7,000.0 7,000.0 0.0 0.0 6,400.0 6,400.0 0.0 0.0 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ხარჯები სხვა ხარჯები 25 01 რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა ხარჯები 5,950.0 5,950.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,894.0 3,894.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,990.0 1,990.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 33.0 33.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 25 01 01 33.0 33.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 450.0 450.0 0.0 0.0 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს აპარატი 6,000.0 6,000.0 0.0 0.0 5,560.0 5,560.0 0.0 0.0 3,700.0 3,700.0 0.0 0.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი სსიპ - მიკრო და ნანო ელექტრონიკის ინსტიტუტი საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 17 2015 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი საქონელი და მომსახურება 1,800.0 1,800.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 30.0 30.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 01 02 სსიპ – ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრი 0.0 0.0 0.0 0.0 390.0 390.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 194.0 194.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 190.0 190.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 3.0 3.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 3.0 3.0 0.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 645,200.0 295,500.0 14,500.0 335,200.0 77,100.0 54,640.0 500.0 21,960.0 4,800.0 4,800.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 43,500.0 43,500.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 27,700.0 5,740.0 500.0 21,460.0 გრანტები 20.0 20.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 40.0 40.0 0.0 0.0 საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები ხარჯები შრომის ანაზღაურება სხვა ხარჯები 1,040.0 540.0 0.0 500.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 561,100.0 233,860.0 14,000.0 313,240.0 ვალდებულებების კლება 7,000.0 7,000.0 0.0 0.0 6,500.0 6,500.0 0.0 0.0 6,200.0 6,200.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 4,800.0 4,800.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,300.0 1,300.0 0.0 0.0 გრანტები 20.0 20.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 40.0 40.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 40.0 40.0 0.0 0.0 300.0 300.0 0.0 0.0 6,316.0 6,316.0 0.0 0.0 6,016.0 6,016.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 4,677.0 4,677.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,240.0 1,240.0 0.0 0.0 გრანტები 20.0 20.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 39.0 39.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 40.0 40.0 0.0 0.0 300.0 300.0 0.0 0.0 საავტომობილო გზების პროგრამების მართვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 02 01 01 0.0 0.0 400.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 02 01 30.0 440.0 400.0 ხარჯები 25 02 30.0 440.0 საავტომობილო გზების დეპარტამენტის აპარატი ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია სსიპ - ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 18 2015 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი დასახელება სულ 25 02 01 02 საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ტერიტორიული ორგანო - აჭარის ატონომიური რესპუბლიკის საავტომობილო გზების დირექცია 0.0 0.0 184.0 184.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 123.0 123.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 60.0 60.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1.0 1.0 0.0 0.0 271,200.0 210,400.0 0.0 60,800.0 50,900.0 43,940.0 0.0 6,960.0 42,200.0 42,200.0 0.0 0.0 გზების მშენებლობა და მოვლაშენახვა საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები 25 02 02 02 8,700.0 1,740.0 0.0 6,960.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 213,300.0 159,460.0 0.0 53,840.0 ვალდებულებების კლება 7,000.0 7,000.0 0.0 0.0 გზების პერიოდული შეკეთება და რეაბილიტაცია 120,000.0 120,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 120,000.0 120,000.0 0.0 0.0 34,000.0 34,000.0 0.0 0.0 34,000.0 34,000.0 0.0 0.0 34,000.0 34,000.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 1,500.0 1,500.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,500.0 1,500.0 0.0 0.0 გზების შეკეთება და შენახვა ზამთრის პერიოდში ხარჯები საქონელი და მომსახურება 25 02 02 03 საქონელი და მომსახურება 25 02 02 04 25 02 02 05 1,500.0 1,500.0 0.0 0.0 წინა წლებში შესრულებული საგზაო სამუშაოების აუნაზღაურებელი ნაწილის გადახდა 7,000.0 7,000.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 7,000.0 7,000.0 0.0 0.0 6,500.0 6,500.0 0.0 0.0 6,500.0 6,500.0 0.0 0.0 6,500.0 6,500.0 0.0 0.0 200.0 200.0 0.0 0.0 200.0 200.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 200.0 200.0 0.0 0.0 სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი სამუშაოები 6,000.0 6,000.0 0.0 0.0 სტიქიური მოვლენების სალიკვიდაციოდ და პრევენციის მიზნით ჩასატარებელი სამუშაოები ხარჯები საქონელი და მომსახურება 25 02 02 06 კრედიტებისა და გრანტების მომსახურების ხარჯები ხარჯები 25 02 02 07 კრედიტი 184.0 ხარჯები 25 02 02 01 გრანტი 184.0 ხარჯები 25 02 02 საბიუჯეტო სახსრები ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ტერიტორიული ორგანოები აჭარის ა.რ. საავტომობილო გზების დირექცია საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 19 2015 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი 25 02 02 08 25 02 02 09 დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,000.0 6,000.0 0.0 0.0 თიანეთი–ზარიძეები–ჟინვალი საავტომობილო გზის სამშენებლო, სარეკონსტრუქციო და სარეაბილიტაციო სამუშაოები 10,000.0 10,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,000.0 10,000.0 0.0 0.0 25,000.0 5,000.0 0.0 20,000.0 3,000.0 600.0 0.0 2,400.0 3,000.0 600.0 0.0 2,400.0 22,000.0 4,400.0 0.0 17,600.0 45,000.0 9,000.0 0.0 36,000.0 3,000.0 600.0 0.0 2,400.0 3,000.0 600.0 0.0 2,400.0 42,000.0 8,400.0 0.0 33,600.0 4,000.0 800.0 0.0 3,200.0 700.0 140.0 0.0 560.0 700.0 140.0 0.0 560.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,300.0 660.0 0.0 2,640.0 ქ. ქუთაისი (ნიკეას ქუჩა) - გეგუთის კვანძის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მოდერნიზაცია 7,000.0 7,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7,000.0 7,000.0 0.0 0.0 3,000.0 3,000.0 0.0 0.0 შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მეორე პროექტი (WB) ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 02 02 10 შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მესამე პროექტი (WB) ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 02 02 11 კახეთის რეგიონული გზების განვითარების პროექტი (WB) ხარჯები სუბსიდიები 25 02 02 12 25 02 02 13 სტეფანწმინდა-სამების ეკლესია საავტომობილო გზის კმ1-კმ6 მონაკვეთის რეკონსტრუქციამშენებლობა არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,000.0 3,000.0 0.0 0.0 25 02 02 14 შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულახარაგაული-მოლითი-ფონაჩუმათელეთის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხარაგაულის მონაკვეთის რეაბილიტაციარეკონსტრუქცია (ADB) 2,000.0 400.0 0.0 1,600.0 2,000.0 400.0 0.0 1,600.0 2,000.0 400.0 0.0 1,600.0 367,500.0 78,600.0 14,500.0 274,400.0 20,000.0 4,500.0 500.0 15,000.0 სუბსიდიები 19,000.0 4,000.0 500.0 14,500.0 სხვა ხარჯები 1,000.0 500.0 0.0 500.0 347,500.0 74,100.0 14,000.0 259,400.0 ხარჯები სუბსიდიები 25 02 03 ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი 20 2015 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი 25 02 03 01 დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 4,500.0 900.0 0.0 3,600.0 4,500.0 900.0 0.0 3,600.0 25,000.0 5,000.0 0.0 20,000.0 3,000.0 600.0 0.0 2,400.0 3,000.0 600.0 0.0 2,400.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 22,000.0 4,400.0 0.0 17,600.0 აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი IV (WB) 50,000.0 10,000.0 0.0 40,000.0 5,000.0 1,000.0 0.0 4,000.0 5,000.0 1,000.0 0.0 4,000.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 45,000.0 9,000.0 0.0 36,000.0 აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი V (ზემო ოსიაური - რიკოთი) (WB) 30,000.0 10,000.0 0.0 20,000.0 1,000.0 200.0 0.0 800.0 1,000.0 200.0 0.0 800.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 29,000.0 9,800.0 0.0 19,200.0 საგზაო დერეფნის საინვესტიციო პროგრამა (აჭარის შემოვლითი გზა) 65,000.0 11,200.0 0.0 53,800.0 5,000.0 1,200.0 0.0 3,800.0 აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი III (სვენეთი–რუისი) (WB) არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 02 03 02 აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი III (რუისი-აგარა) დამატებითი დაფინანსება (WB) ხარჯები სუბსიდიები 25 02 03 03 ხარჯები სუბსიდიები 25 02 03 04 ხარჯები სუბსიდიები 25 02 03 05 ხარჯები სუბსიდიები 25 02 03 06 5,000.0 1,200.0 0.0 3,800.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 60,000.0 10,000.0 0.0 50,000.0 აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის ზესტაფონი–ქუთაისი–სამტრედიის მონაკვეთის მშენებლობარეკონსტრუქცია (JICA) 70,000.0 11,500.0 0.0 58,500.0 1,000.0 500.0 0.0 500.0 1,000.0 500.0 0.0 500.0 69,000.0 11,000.0 0.0 58,000.0 123,000.0 30,000.0 14,500.0 78,500.0 5,000.0 1,000.0 500.0 3,500.0 ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 02 03 07 სამტრედია-გრიგოლეთის საავტომობილო გზის კმ 0-კმ 50 მონაკვეთის მოდერნიზაციამშენებლობა (EIB, EU) ხარჯები სუბსიდიები 25 03 5,000.0 1,000.0 500.0 3,500.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 118,000.0 29,000.0 14,000.0 75,000.0 რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია 225,700.0 75,000.0 1,000.0 149,700.0 ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი 21 2015 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 191,965.0 48,215.0 1,000.0 142,750.0 სუბსიდიები 18,165.0 15,525.0 1,000.0 1,640.0 სხვა ხარჯები ხარჯები 25 03 01 173,800.0 32,690.0 0.0 141,110.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,335.0 1,385.0 0.0 4,950.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 27,400.0 25,400.0 0.0 2,000.0 საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ განსახორციელებელი პროექტები 10,000.0 10,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 25 03 02 10,000.0 10,000.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 100.0 100.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 9,900.0 9,900.0 0.0 0.0 145.0 15.0 0.0 130.0 145.0 15.0 0.0 130.0 სუბსიდიები 65.0 15.0 0.0 50.0 სხვა ხარჯები 80.0 0.0 0.0 80.0 200.0 30.0 0.0 170.0 200.0 30.0 0.0 170.0 სუბსიდიები 50.0 10.0 0.0 40.0 სხვა ხარჯები 150.0 20.0 0.0 130.0 115,970.0 30,470.0 0.0 85,500.0 115,970.0 30,470.0 0.0 85,500.0 სუბსიდიები 15,950.0 15,200.0 0.0 750.0 სხვა ხარჯები 100,020.0 15,270.0 0.0 84,750.0 16,000.0 3,000.0 0.0 13,000.0 16,000.0 3,000.0 0.0 13,000.0 16,000.0 3,000.0 0.0 13,000.0 20,000.0 4,000.0 0.0 16,000.0 20,000.0 4,000.0 0.0 16,000.0 20,000.0 4,000.0 0.0 16,000.0 28,650.0 700.0 0.0 27,950.0 28,650.0 700.0 0.0 27,950.0 სუბსიდიები 1,000.0 200.0 0.0 800.0 სხვა ხარჯები 27,650.0 500.0 0.0 27,150.0 რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი (I ფაზა) (WB) ხარჯები 25 03 03 რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტის დამატებითი დაფინანსება (WB) ხარჯები 25 03 04 მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამა (ADB) ხარჯები 25 03 05 რეგიონალური განვითარების პროექტი I ნაწილი (კახეთი) (WB) ხარჯები სხვა ხარჯები 25 03 06 რეგიონალური განვითარების პროექტი II (იმერეთი) (WB) ხარჯები სხვა ხარჯები 25 03 07 რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB) ხარჯები ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი 22 2015 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 25 03 08 საქართველოში მყარი ნარჩენების მართვა 15,000.0 15,000.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 15,000.0 15,000.0 0.0 0.0 25 03 09 ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტი (EU, KfW) 3,400.0 400.0 1,000.0 2,000.0 1,000.0 0.0 1,000.0 0.0 1,000.0 0.0 1,000.0 0.0 ხარჯები სუბსიდიები ფინანსური აქტივების ზრდა 2,400.0 400.0 0.0 2,000.0 სათხილამურო ინფრასტრუქტურის განვითარება ზემო სვანეთში (Government of France) 5,800.0 1,300.0 0.0 4,500.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,800.0 1,300.0 0.0 4,500.0 სათხილამურო ტრასებისა და მთის ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და მოვლა-შენახვა ზემო სვანეთში 10,000.0 10,000.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 10,000.0 10,000.0 0.0 0.0 25 03 12 ჭიათურის საბაგირო გზების რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის პროექტი (Government of France) 535.0 85.0 0.0 450.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 535.0 85.0 0.0 450.0 25 04 წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენარეაბილიტაცია 119,200.0 22,500.0 11,600.0 85,100.0 68,200.0 14,850.0 11,600.0 41,750.0 სუბსიდიები 5,100.0 5,020.0 80.0 0.0 სხვა ხარჯები 63,100.0 9,830.0 11,520.0 41,750.0 51,000.0 7,650.0 0.0 43,350.0 1,000.0 0.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 1,000.0 2,050.0 300.0 0.0 1,750.0 2,050.0 300.0 0.0 1,750.0 2,050.0 300.0 0.0 1,750.0 56,000.0 8,800.0 7,200.0 40,000.0 56,000.0 8,800.0 7,200.0 40,000.0 56,000.0 8,800.0 7,200.0 40,000.0 5,150.0 750.0 4,400.0 0.0 5,150.0 750.0 4,400.0 0.0 სუბსიდიები 100.0 20.0 80.0 0.0 სხვა ხარჯები 5,050.0 730.0 4,320.0 0.0 25 03 10 25 03 11 ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 25 04 01 ქობულეთის წყალარინების პროექტი (EBRD, ORET) ფინანსური აქტივების ზრდა 25 04 02 წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი (EIB) ხარჯები სხვა ხარჯები 25 04 03 მცხეთის საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაციის პროექტი (EIB, EU) ხარჯები სხვა ხარჯები 25 04 04 საკანალიზაციო სისტემების მდგრადი მართვის პროექტი (SIDA) ხარჯები ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი 23 2015 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი 25 04 05 25 04 06 დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა (წყალმომარაგებისა და წყალარინების სექტორი) (ADB) 50,000.0 7,650.0 0.0 42,350.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 50,000.0 7,650.0 0.0 42,350.0 რეგიონებში წყალმომარაგების მხარდაჭერის ღონისძიებები 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 3,500.0 600.0 2,900.0 0.0 3,500.0 600.0 2,900.0 0.0 3,500.0 600.0 2,900.0 0.0 500.0 500.0 0.0 0.0 500.0 500.0 0.0 0.0 500.0 500.0 0.0 0.0 3,000.0 100.0 2,900.0 0.0 3,000.0 100.0 2,900.0 0.0 3,000.0 100.0 2,900.0 0.0 68,500.0 68,500.0 0.0 0.0 57,853.0 57,853.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 39,969.0 39,969.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება ხარჯები სუბსიდიები 25 05 იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა ხარჯები სხვა ხარჯები 25 05 01 დევნილთა სახლების მშენებლობა/რეაბილიტაცია (ევროკავშირი) ხარჯები სხვა ხარჯები 25 05 02 იძულებით გადაადგილებულ პირთა საცხოვრებელი სახლების გადაუდებელი რეაბილიტაცია დასავლეთ საქართველოში (KfW) ხარჯები სხვა ხარჯები 26 00 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო ხარჯები 26 01 15,828.5 15,828.5 0.0 0.0 გრანტები 68.0 68.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 289.0 289.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 1,698.5 1,698.5 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,647.0 10,647.0 0.0 0.0 სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ შორის, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება 9,000.0 9,000.0 0.0 0.0 8,792.0 8,792.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 5,192.0 5,192.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,134.0 3,134.0 0.0 0.0 გრანტები 50.0 50.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 70.0 70.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 346.0 346.0 0.0 0.0 208.0 208.0 0.0 0.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 24 2015 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი 26 02 დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 35,000.0 35,000.0 0.0 0.0 33,360.0 33,360.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 24,791.0 24,791.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 7,294.0 7,294.0 0.0 0.0 გრანტები 5.0 5.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 70.0 70.0 0.0 0.0 გამოძიებაზე ზედამხედველობის, სახელმწიფო ბრალდების მხარდაჭერის, დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლისა და პრევენციის პროგრამა ხარჯები სხვა ხარჯები 1,200.0 1,200.0 0.0 0.0 1,640.0 1,640.0 0.0 0.0 7,500.0 7,500.0 0.0 0.0 4,980.0 4,980.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 4,053.0 4,053.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 867.0 867.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 40.0 40.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 20.0 20.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,520.0 2,520.0 0.0 0.0 იუსტიციის სამინისტროს სისტემის თანამშრომელთა გადამზადება და სასწავლო ცენტრის განვითარება 2,500.0 2,500.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 03 ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის, მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა ხარჯები 26 04 ხარჯები 2,330.0 2,330.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,174.0 1,174.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,018.5 1,018.5 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 10.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 127.5 127.5 0.0 0.0 170.0 170.0 0.0 0.0 2,500.0 2,500.0 0.0 0.0 2,492.0 2,492.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,631.0 1,631.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 823.0 823.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 05 ელექტრონული მმართველობის განვითარება ხარჯები გრანტები 6.0 6.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 30.0 30.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 2.0 2.0 0.0 0.0 8.0 8.0 0.0 0.0 2,500.0 2,500.0 0.0 0.0 2,370.0 2,370.0 0.0 0.0 1,981.0 1,981.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 06 ერთიანი სახელმწიფო საინფორმაციო ტექნოლოგიების მხარდაჭერის განვითარება ხარჯები შრომის ანაზღაურება ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია საქართველოს პროკურატურა სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივი სსიპ - საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი სსიპ - მონაცემთა გაცვლის სააგენტო სსიპ - სმართ ლოჯიქი 25 2015 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი 26 07 დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი საქონელი და მომსახურება 349.0 349.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 40.0 40.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 130.0 130.0 0.0 0.0 1,500.0 1,500.0 0.0 0.0 1,490.0 1,490.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,102.0 1,102.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 349.0 349.0 0.0 0.0 დანაშაულის პრევენცია და ინოვაციური პროგრამები ხარჯები გრანტები 7.0 7.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 29.0 29.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 3.0 3.0 0.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 6,500.0 6,500.0 0.0 0.0 1,109.0 1,109.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,109.0 1,109.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,391.0 5,391.0 0.0 0.0 26 09 იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა 500.0 500.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 500.0 500.0 0.0 0.0 26 10 ნორმატიული აქტების სისტემატიზაცია და მთარგმნელობითი ცენტრის განვითარება 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 930.0 930.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 45.0 45.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 885.0 885.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 70.0 70.0 0.0 0.0 155,000.0 155,000.0 0.0 0.0 127,521.0 127,521.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 65,417.0 65,417.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 58,559.0 58,559.0 0.0 0.0 გრანტები 6.0 6.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 957.0 957.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 08 სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა ხარჯები ხარჯები 27 00 საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო ხარჯები სხვა ხარჯები 27 01 2,582.0 2,582.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 27,479.0 27,479.0 0.0 0.0 პენიტენციური სისტემის პოლიტიკის შემუშავება და მართვა 5,009.0 5,009.0 0.0 0.0 4,669.0 4,669.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,825.0 2,825.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,754.0 1,754.0 0.0 0.0 ხარჯები ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია სსიპ - დანაშაულის პრევენციის ცენტრი სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო სსიპ - იუსტიციის სახლი სსიპ - საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო 26 2015 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი სოციალური უზრუნველყოფა 50.0 50.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 40.0 40.0 0.0 0.0 340.0 340.0 0.0 0.0 133,715.0 133,715.0 0.0 0.0 107,726.0 107,726.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 55,440.0 55,440.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 48,900.0 48,900.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 02 სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმა ხარჯები გრანტები 6.0 6.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 850.0 850.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 2,530.0 2,530.0 0.0 0.0 25,989.0 25,989.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 02 01 საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის აღსრულების სისტემის ჩამოყალიბება ხარჯები 0.0 101,606.0 0.0 0.0 50,600.0 50,600.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 47,700.0 47,700.0 0.0 0.0 6.0 6.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 800.0 800.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 2,500.0 2,500.0 0.0 0.0 23,989.0 23,989.0 0.0 0.0 ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა ყოფითი და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება 100,706.0 100,706.0 0.0 0.0 100,706.0 100,706.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 50,600.0 50,600.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 46,800.0 46,800.0 0.0 0.0 გრანტები 6.0 6.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 800.0 800.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 2,500.0 2,500.0 0.0 0.0 ხარჯები პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის აღსრულების დაწესებულებებში არსებული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და საწარმოო ზონის შექმნა 24,889.0 24,889.0 0.0 0.0 900.0 900.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 900.0 900.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 23,989.0 23,989.0 0.0 0.0 სრულყოფილი პრობაციის სისტემა 8,120.0 8,120.0 0.0 0.0 6,120.0 6,120.0 0.0 0.0 ხარჯები 27 02 02 0.0 101,606.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 02 01 02 125,595.0 შრომის ანაზღაურება გრანტები 27 02 01 01 125,595.0 ხარჯები ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს სასჯელაღსრულების დეპარტამენტი საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს სასჯელაღსრულების დეპარტამენტი საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს სასჯელაღსრულების დეპარტამენტი სსიპ - არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო 27 2015 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი შრომის ანაზღაურება 4,840.0 4,840.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,200.0 1,200.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 50.0 50.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 30.0 30.0 0.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 1,006.0 1,006.0 0.0 0.0 956.0 956.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 235.0 235.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 710.0 710.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 7.0 7.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 4.0 4.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 50.0 50.0 0.0 0.0 ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა უზრუნველყოფა ეკვივალენტური სამედიცინო მომსახურებით 15,270.0 15,270.0 0.0 0.0 14,170.0 14,170.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 6,917.0 6,917.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 7,195.0 7,195.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 50.0 50.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 8.0 8.0 0.0 0.0 1,100.0 1,100.0 0.0 0.0 100,000.0 100,000.0 0.0 0.0 97,982.0 97,982.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 7,659.0 7,659.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 87,182.0 87,182.0 0.0 0.0 გრანტები 3,000.0 3,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 03 სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემისათვის თანამშრომელთა მომზადება და პროფესიული განვითარება ხარჯები 27 04 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 28 00 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 99.0 99.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 42.0 42.0 0.0 0.0 2,018.0 2,018.0 0.0 0.0 99,600.0 99,600.0 0.0 0.0 97,600.0 97,600.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 28 01 საგარეო პოლიტიკის განხორციელება ხარჯები შრომის ანაზღაურება 7,551.0 7,551.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 86,924.0 86,924.0 0.0 0.0 გრანტები 3,000.0 3,000.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 85.0 85.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 28 01 01 40.0 40.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 საგარეო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა 96,500.0 96,500.0 0.0 0.0 94,500.0 94,500.0 0.0 0.0 ხარჯები ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია სსიპ - სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო 28 2015 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი შრომის ანაზღაურება 7,500.0 7,500.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 86,875.0 86,875.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 85.0 85.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 40.0 40.0 0.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 14,625.0 14,625.0 0.0 0.0 12,625.0 12,625.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 7,500.0 7,500.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 85.0 85.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 40.0 40.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური დაწესებულებები (წარმომადგენლობები) 81,875.0 81,875.0 0.0 0.0 81,875.0 81,875.0 0.0 0.0 81,875.0 81,875.0 0.0 0.0 10,000.0 10,000.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 10,000.0 10,000.0 0.0 0.0 საერთაშორისო ორგანიზაციებში არსებული ფინანსური ვალდებულებების უზრუნველყოფა 3,000.0 3,000.0 0.0 0.0 3,000.0 3,000.0 0.0 0.0 3,000.0 3,000.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 51.0 51.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 49.0 49.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 28 01 01 01 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს აპარატი ხარჯები 28 01 01 02 ხარჯები საქონელი და მომსახურება ხარჯები 28 01 02 ხარჯები გრანტები 28 01 03 საერთაშორისო ხელშეკრულებების და სხვა დოკუმენტების თარგმნა და დამოწმება ხარჯები 28 02 მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში ხარჯები 400.0 0.0 0.0 382.0 382.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 108.0 108.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 258.0 258.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 14.0 14.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 00 400.0 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო ხარჯები შრომის ანაზღაურება 2.0 2.0 0.0 0.0 18.0 18.0 0.0 0.0 640,000.0 640,000.0 0.0 0.0 614,769.0 614,769.0 0.0 0.0 404,320.0 404,320.0 0.0 0.0 ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო სსიპ - საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებათა თარგმნის ბიურო სსიპ - საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ლევან მიქელაძის სახელობის დიპლომატიური სასწავლო ცენტრი 29 2015 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი საქონელი და მომსახურება 178,272.0 178,272.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 20,904.0 20,904.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 11,273.0 11,273.0 0.0 0.0 25,231.0 25,231.0 0.0 0.0 611,304.0 611,304.0 0.0 0.0 586,504.0 586,504.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 386,469.0 386,469.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 168,814.0 168,814.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 20,420.0 20,420.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 10,801.0 10,801.0 0.0 0.0 24,800.0 24,800.0 0.0 0.0 565,738.0 565,738.0 0.0 0.0 561,438.0 561,438.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 386,469.0 386,469.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 143,748.0 143,748.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 20,420.0 20,420.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 10,801.0 10,801.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,300.0 4,300.0 0.0 0.0 საერთაშორისო ვალდებულებების შესრულება 25,066.0 25,066.0 0.0 0.0 25,066.0 25,066.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 01 შეიარაღებული ძალების მზადყოფნის შენარჩუნება და ამაღლება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 01 01 შეიარაღებული ძალების მზადყოფნის შენარჩუნება ხარჯები 29 01 02 ხარჯები საქონელი და მომსახურება 25,066.0 25,066.0 0.0 0.0 29 01 03 სამხედრო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება 20,500.0 20,500.0 0.0 0.0 20,500.0 20,500.0 0.0 0.0 29 02 სამხედრო განათლების განვითარება 19,052.0 19,052.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ხარჯები 18,848.0 18,848.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 12,380.0 12,380.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 5,656.0 5,656.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 364.0 364.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 448.0 448.0 0.0 0.0 204.0 204.0 0.0 0.0 3,202.0 3,202.0 0.0 0.0 3,181.0 3,181.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,202.0 2,202.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 855.0 855.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 114.0 114.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 10.0 10.0 0.0 0.0 21.0 21.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 02 01 საწყისი სამხედრო განათლების განვითარება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო სსიპ - გენერალ გიორგი კვინიტაძის სახელობის კადეტთა სამხედრო ლიცეუმი 30 2015 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი 29 02 02 დასახელება უმაღლესი სამხედრო განათლების განვითარება ხარჯები 15,850.0 15,850.0 0.0 0.0 15,667.0 0.0 0.0 10,178.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 4,801.0 4,801.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 250.0 250.0 0.0 0.0 საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს პერსონალის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 438.0 438.0 0.0 0.0 183.0 183.0 0.0 0.0 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 4,460.0 4,460.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,425.0 3,425.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 100.0 100.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 15.0 15.0 0.0 0.0 კიბერუსაფრთხოების უზრუნველყოფა 1,644.0 1,644.0 0.0 0.0 1,417.0 1,417.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,011.0 1,011.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 377.0 377.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 20.0 20.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 9.0 9.0 0.0 0.0 227.0 227.0 0.0 0.0 638,700.0 638,700.0 0.0 0.0 628,000.0 628,000.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 415,100.0 415,100.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო ხარჯები 184,798.0 184,798.0 0.0 0.0 გრანტები 100.0 100.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 7,000.0 7,000.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 21,002.0 21,002.0 0.0 0.0 10,700.0 10,700.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 01 კრედიტი 10,178.0 ხარჯები 30 00 გრანტი 15,667.0 სხვა ხარჯები 29 04 საბიუჯეტო სახსრები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 03 სულ საზოგადოებრივი წესრიგი, სახელმწიფო საზღვრის დაცვა და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება 597,960.0 597,960.0 0.0 0.0 588,435.0 588,435.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 402,163.0 402,163.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 162,330.0 162,330.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 ხარჯები გრანტები ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია სსიპ - დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია სსიპ - გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი სსიპ - კიბერუსაფრთხოების ბიურო საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორგანოები და სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - საქართველოს სასაზღვრო პოლიცია 31 2015 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი 30 02 დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი სოციალური უზრუნველყოფა 6,622.0 6,622.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 17,220.0 17,220.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9,525.0 9,525.0 0.0 0.0 ეროვნული საგანძურისა და დიპლომატიური წარმომადგენლობების დაცვის უსაფრთხოების დონის ამაღლება 9,962.0 9,962.0 0.0 0.0 9,912.0 9,912.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 8,637.0 8,637.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 720.0 720.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 300.0 300.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები ხარჯები 30 03 255.0 255.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 50.0 50.0 0.0 0.0 სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის მაღალკვალიციფიური კადრების მომზადება–გადამზადება და სასწავლო პროცესის ხელშეწყობა 6,742.0 6,742.0 0.0 0.0 6,642.0 6,642.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,396.0 3,396.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,725.0 2,725.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 70.0 70.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 451.0 451.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 04 შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემის მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურეობით უზრუნველყოფა ხარჯები 0.0 0.0 3,672.0 3,672.0 0.0 0.0 695.0 695.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,899.0 2,899.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 8.0 8.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 70.0 70.0 0.0 0.0 20.0 20.0 0.0 0.0 სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნა და მართვა 344.0 344.0 0.0 0.0 339.0 339.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 209.0 209.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 124.0 124.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 6.0 6.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.0 5.0 0.0 0.0 სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლება 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 19,000.0 19,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 30 06 3,692.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 05 3,692.0 ხარჯები ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია სსიპ - დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების დეპარტამენტი საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საფინანსოსამეურნეო დეპარტამენტი 32 2015 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი საქონელი და მომსახურება 16,000.0 16,000.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 3,000.0 3,000.0 0.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 14,000.0 14,000.0 0.0 0.0 12,438.0 12,438.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 5,991.0 5,991.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 6,099.0 6,099.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 00 საქართველოს დაზვერვის სამსახური ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 60.0 60.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 288.0 288.0 0.0 0.0 1,562.0 1,562.0 0.0 0.0 853,900.0 812,000.0 41,900.0 0.0 797,037.0 755,367.0 41,670.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 25,989.0 25,989.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 86,119.0 86,119.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 17,951.0 17,951.0 0.0 0.0 გრანტები 717.0 717.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2,504.0 2,504.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 663,757.0 622,087.0 41,670.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 56,863.0 56,633.0 230.0 0.0 განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა 18,405.0 18,405.0 0.0 0.0 18,020.0 18,020.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 9,718.0 9,718.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 8,157.0 8,157.0 0.0 0.0 გრანტები 12.0 12.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 78.0 78.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 00 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ხარჯები 32 01 ხარჯები სხვა ხარჯები 32 01 01 55.0 55.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 385.0 385.0 0.0 0.0 განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება 8,140.0 8,140.0 0.0 0.0 7,840.0 7,840.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 4,850.0 4,850.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,900.0 2,900.0 0.0 0.0 გრანტები 12.0 12.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 38.0 38.0 0.0 0.0 ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 01 02 განათლების სფეროში სამინისტროს პოლიტიკის განხორციელების ხელშეწყობა 40.0 40.0 0.0 0.0 300.0 300.0 0.0 0.0 5,065.0 5,065.0 0.0 0.0 ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს საგანმანათლებლო რესურსცენტრები 33 2015 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 5,030.0 5,030.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,815.0 3,815.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,180.0 1,180.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 30.0 30.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 5.0 5.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 35.0 35.0 0.0 0.0 განათლების ხარისხის განვითარება და მართვა 5,200.0 5,200.0 0.0 0.0 5,150.0 5,150.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,053.0 1,053.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 4,077.0 4,077.0 0.0 0.0 ხარჯები 32 01 03 ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 10.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 10.0 10.0 0.0 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0 497,912.0 497,912.0 0.0 0.0 497,767.0 497,767.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,613.0 3,613.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 34,495.0 34,495.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 3,501.0 3,501.0 0.0 0.0 გრანტები 25.0 25.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2,380.0 2,380.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 453,753.0 453,753.0 0.0 0.0 145.0 145.0 0.0 0.0 430,000.0 430,000.0 0.0 0.0 430,000.0 430,000.0 0.0 0.0 430,000.0 430,000.0 0.0 0.0 16,436.0 16,436.0 0.0 0.0 16,371.0 16,371.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 02 ზოგადი განათლება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 02 01 ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსება ხარჯები სხვა ხარჯები 32 02 02 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 746.0 746.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 14,858.0 14,858.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 20.0 20.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 747.0 747.0 0.0 0.0 65.0 65.0 0.0 0.0 1,436.0 1,436.0 0.0 0.0 1,421.0 1,421.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 746.0 746.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 648.0 648.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 02 02 01 სსიპ – მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის აპარატი ხარჯები ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო სსიპ - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი 34 2015 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 22.0 22.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 15.0 15.0 0.0 0.0 სსიპ – მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის პროგრამები 15,000.0 15,000.0 0.0 0.0 14,950.0 14,950.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 14,210.0 14,210.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 15.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 725.0 725.0 0.0 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0 11,445.0 11,445.0 0.0 0.0 11,395.0 11,395.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,867.0 2,867.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,193.0 1,193.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 20.0 20.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 7,315.0 7,315.0 0.0 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0 940.0 940.0 0.0 0.0 940.0 940.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 794.0 794.0 0.0 0.0 გრანტები 25.0 25.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 121.0 121.0 0.0 0.0 339.0 339.0 0.0 0.0 339.0 339.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 339.0 339.0 0.0 0.0 სსიპ – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 255.0 255.0 0.0 0.0 255.0 255.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 140.0 140.0 0.0 0.0 გრანტები 25.0 25.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 90.0 90.0 0.0 0.0 346.0 346.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 32 02 02 02 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 02 03 უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 02 04 წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება ხარჯები 32 02 04 01 სსიპ – შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი ხარჯები 32 02 04 02 ხარჯები 32 02 04 03 წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება - საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს განკარგვა ხარჯები 346.0 346.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 315.0 315.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 31.0 31.0 0.0 0.0 ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია სსიპ - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი სსიპ - საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი სსიპ - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 35 2015 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი 32 02 05 დასახელება განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვების საგანმანათლებლო და საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა და ინკლუზიური განათლების განვითარება ხარჯები 0.0 0.0 4,670.0 4,670.0 0.0 0.0 961.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 300.0 300.0 0.0 0.0 30.0 30.0 0.0 0.0 1,431.0 1,431.0 0.0 0.0 1,401.0 1,401.0 0.0 0.0 ინკლუზიური სწავლების ხელშეწყობის პროგრამა საქონელი და მომსახურება 961.0 961.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 140.0 140.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 300.0 300.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30.0 30.0 0.0 0.0 განსაკუთრებული საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვთა სპეციალური დაწესებულებების ხელშეწყობის პროგრამა 3,269.0 3,269.0 0.0 0.0 3,269.0 3,269.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 3,269.0 3,269.0 0.0 0.0 მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა 15,800.0 15,800.0 0.0 0.0 15,800.0 15,800.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 800.0 800.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 15,000.0 15,000.0 0.0 0.0 საზაფხულო სკოლები 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 ოკუპირებული რეგიონების პედაგოგებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარება 2,340.0 2,340.0 0.0 0.0 2,340.0 2,340.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2,340.0 2,340.0 0.0 0.0 ბრალდებული და მსჯავრდებული პირებისათვის განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა 330.0 330.0 0.0 0.0 ხარჯები 32 02 09 4,700.0 3,409.0 ხარჯები 32 02 08 4,700.0 961.0 ხარჯები 32 02 07 კრედიტი 3,409.0 ხარჯები 32 02 06 გრანტი სუბსიდიები ხარჯები 32 02 05 02 საბიუჯეტო სახსრები საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 02 05 01 სულ ხარჯები 330.0 330.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 238.0 238.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 92.0 92.0 0.0 0.0 ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 36 2015 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი 32 02 10 დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 321.0 321.0 0.0 0.0 321.0 321.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 321.0 321.0 0.0 0.0 საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა 14,000.0 14,000.0 0.0 0.0 14,000.0 14,000.0 0.0 0.0 14,000.0 14,000.0 0.0 0.0 ეროვნული სასწავლო გეგმების დანერგვა და მონიტორინგი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ხარჯები 32 02 11 ხარჯები საქონელი და მომსახურება 32 02 12 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა 600.0 600.0 0.0 0.0 600.0 600.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 330.0 330.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 270.0 270.0 0.0 0.0 36,040.0 36,040.0 0.0 0.0 35,512.0 35,512.0 0.0 0.0 ხარჯები 32 03 პროფესიული განათლება ხარჯები შრომის ანაზღაურება 992.0 992.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 8,990.0 8,990.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 7,500.0 7,500.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 20.0 20.0 0.0 0.0 18,010.0 18,010.0 0.0 0.0 528.0 528.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 03 01 პროფესიული განათლების ხელმისაწვდომობის და ხარისხის გაუმჯობესება ხარჯები საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 26,300.0 26,300.0 0.0 0.0 800.0 800.0 0.0 0.0 7,500.0 7,500.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 18,000.0 18,000.0 0.0 0.0 200.0 200.0 0.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 ეროვნული უმცირესობების პროფესიული გადამზადება ხარჯები 1,900.0 1,900.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 290.0 290.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,600.0 1,600.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 03 03 26,500.0 სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 03 02 26,500.0 განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა 5.0 5.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 7,540.0 7,540.0 0.0 0.0 ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო; სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო; სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა 37 2015 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 7,312.0 7,312.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 702.0 702.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 6,590.0 6,590.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 15.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 5.0 5.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 228.0 228.0 0.0 0.0 უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო კვლევების პროგრამა 155,248.0 155,248.0 0.0 0.0 154,203.0 154,203.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 10,440.0 10,440.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 9,807.0 9,807.0 0.0 0.0 გრანტები 680.0 680.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 20.0 20.0 0.0 0.0 133,256.0 133,256.0 0.0 0.0 1,045.0 1,045.0 0.0 0.0 11,890.0 11,890.0 0.0 0.0 ხარჯები 32 04 ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 04 01 გამოცდების ორგანიზება ხარჯები 11,480.0 11,480.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,621.0 3,621.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 7,829.0 7,829.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 15.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 32 04 01 01 15.0 15.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 410.0 410.0 0.0 0.0 სსიპ – შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის აპარატი 4,590.0 4,590.0 0.0 0.0 4,210.0 4,210.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,621.0 3,621.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 559.0 559.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 15.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 15.0 15.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 380.0 380.0 0.0 0.0 სსიპ – შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის პროგრამები 7,300.0 7,300.0 0.0 0.0 7,270.0 7,270.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 7,270.0 7,270.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30.0 30.0 0.0 0.0 60,500.0 60,500.0 0.0 0.0 59,865.0 59,865.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 6,819.0 6,819.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,783.0 1,783.0 0.0 0.0 ხარჯები 32 04 01 02 ხარჯები 32 04 02 მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა ხარჯები ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი 38 2015 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი გრანტები 680.0 680.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 32 04 02 01 50,578.0 50,578.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 635.0 635.0 0.0 0.0 სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა 28,220.0 28,220.0 0.0 0.0 27,690.0 27,690.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 830.0 830.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 600.0 600.0 0.0 0.0 გრანტები 680.0 680.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 0.0 25,575.0 25,575.0 0.0 0.0 530.0 530.0 0.0 0.0 1,220.0 1,220.0 0.0 0.0 1,220.0 1,220.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 830.0 830.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 380.0 380.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 5.0 5.0 0.0 0.0 27,000.0 27,000.0 0.0 0.0 26,470.0 26,470.0 0.0 0.0 220.0 220.0 0.0 0.0 ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 04 02 01 01 სსიპ – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის აპარატი ხარჯები 32 04 02 01 02 სსიპ – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის პროგრამები და გრანტები ხარჯები საქონელი და მომსახურება გრანტები 680.0 680.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 25,570.0 25,570.0 0.0 0.0 530.0 530.0 0.0 0.0 2,380.0 2,380.0 0.0 0.0 2,315.0 2,315.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,555.0 1,555.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 757.0 757.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 3.0 3.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 65.0 65.0 0.0 0.0 სსიპ – ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 955.0 955.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 777.0 777.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 178.0 178.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 45.0 45.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 04 02 02 სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები ხარჯები 32 04 02 02 01 ხარჯები ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია სსიპ - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი სსიპ - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი სსიპ - ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტალური ბიომედიცინის ცენტრი 39 2015 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი 32 04 02 02 02 დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 875.0 875.0 0.0 0.0 855.0 855.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 557.0 557.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 295.0 295.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 3.0 3.0 0.0 0.0 20.0 20.0 0.0 0.0 სსიპ – ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 04 02 02 03 სსიპ – გიორგი ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი 505.0 505.0 0.0 0.0 505.0 505.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 221.0 221.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 284.0 284.0 0.0 0.0 3,850.0 3,850.0 0.0 0.0 3,830.0 3,830.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,518.0 3,518.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 312.0 312.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 20.0 20.0 0.0 0.0 1,050.0 1,050.0 0.0 0.0 1,030.0 1,030.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 916.0 916.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 114.0 114.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 20.0 20.0 0.0 0.0 25,000.0 25,000.0 0.0 0.0 25,000.0 25,000.0 0.0 0.0 25,000.0 25,000.0 0.0 0.0 82,663.0 82,663.0 0.0 0.0 82,663.0 82,663.0 0.0 0.0 82,663.0 82,663.0 0.0 0.0 72,500.0 72,500.0 0.0 0.0 72,500.0 72,500.0 0.0 0.0 72,500.0 72,500.0 0.0 0.0 ხარჯები 32 04 02 03 მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის პროგრამების ხელშეწყობა ხარჯები 32 04 02 04 სოფლის მეურნეობის დარგში მეცნიერთა ხელშეწყობა ხარჯები 32 04 02 05 მეცნიერების აღდგენა და განვითარება ხარჯები სხვა ხარჯები 32 04 03 სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტები და ახალგაზრდების წახალისება ხარჯები სხვა ხარჯები 32 04 03 01 სახელმწიფო სასწავლო გრანტი ხარჯები სხვა ხარჯები ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია სსიპ - ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი სსიპ - გიორგი ელიავას სახელეობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია სსიპ - საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 40 2015 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი 32 04 03 02 დასახელება სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტი ხარჯები სხვა ხარჯები 32 04 03 03 სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს ხარჯები სხვა ხარჯები 32 04 03 04 პროგრამა „ცოდნის კარი“ ხარჯები სხვა ხარჯები 32 04 04 უმაღლესი განათლებისა და სამეცნიერო-კვევითი პროექტების ხელშეწყობა კრედიტი 4,500.0 4,500.0 0.0 0.0 4,500.0 4,500.0 0.0 0.0 4,500.0 4,500.0 0.0 0.0 4,500.0 4,500.0 0.0 0.0 4,500.0 4,500.0 0.0 0.0 4,500.0 4,500.0 0.0 0.0 1,163.0 1,163.0 0.0 0.0 1,163.0 1,163.0 0.0 0.0 1,163.0 1,163.0 0.0 0.0 0.0 0.0 195.0 195.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 195.0 195.0 0.0 0.0 საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება 97,395.0 97,395.0 0.0 0.0 42,915.0 42,915.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,226.0 1,226.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 24,670.0 24,670.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 6.0 6.0 0.0 0.0 17,013.0 17,013.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 54,480.0 54,480.0 0.0 0.0 საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და მოსწავლეების/სტუდენტების ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა 26,785.0 26,785.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები ხარჯები 22,685.0 22,685.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,226.0 1,226.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 21,440.0 21,440.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 6.0 6.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 13.0 13.0 0.0 0.0 4,100.0 4,100.0 0.0 0.0 1,785.0 1,785.0 0.0 0.0 1,685.0 1,685.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,226.0 1,226.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 440.0 440.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 05 01 01 გრანტი 195.0 ხარჯები 32 05 01 საბიუჯეტო სახსრები 195.0 ხარჯები 32 05 სულ სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო ხარჯები ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო; უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო 41 2015 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი 32 05 01 02 დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი სოციალური უზრუნველყოფა 6.0 6.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 13.0 13.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 100.0 100.0 0.0 0.0 საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფორმაციულ საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 3,000.0 3,000.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,000.0 3,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 18,000.0 18,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 32 05 01 03 პროგრამა „ჩემი პირველი კომპიუტერი“ ხარჯები 32 05 02 საქონელი და მომსახურება 18,000.0 18,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება 70,610.0 70,610.0 0.0 0.0 20,230.0 20,230.0 0.0 0.0 ხარჯები საქონელი და მომსახურება 3,230.0 3,230.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 17,000.0 17,000.0 0.0 0.0 50,380.0 50,380.0 0.0 0.0 48,900.0 7,000.0 41,900.0 0.0 48,620.0 6,950.0 41,670.0 0.0 სუბსიდიები 6,950.0 6,950.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 41,670.0 0.0 41,670.0 0.0 280.0 50.0 230.0 0.0 95,000.0 95,000.0 0.0 0.0 92,619.0 92,619.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 54,369.0 54,369.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 18,447.0 18,447.0 0.0 0.0 გრანტები 312.0 312.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 202.0 202.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 19,289.0 19,289.0 0.0 0.0 2,381.0 2,381.0 0.0 0.0 5,887.0 5,887.0 0.0 0.0 5,435.0 5,435.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,000.0 3,000.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,365.0 2,365.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 06 ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 33 00 საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 33 01 საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა ხარჯები ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველო (MCA - GEORGIA) საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო 42 2015 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი 33 02 დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი სოციალური უზრუნველყოფა 30.0 30.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 40.0 40.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 452.0 452.0 0.0 0.0 ხელოვნების დარგების განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ 58,205.0 58,205.0 0.0 0.0 57,623.0 57,623.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 29,711.0 29,711.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 11,846.0 11,846.0 0.0 0.0 გრანტები 311.0 311.0 0.0 0.0 ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 160.0 160.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 15,595.0 15,595.0 0.0 0.0 582.0 582.0 0.0 0.0 43,825.0 43,825.0 0.0 0.0 43,293.0 43,293.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 29,502.0 29,502.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 7,308.0 7,308.0 0.0 0.0 გრანტები 311.0 311.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 6,172.0 6,172.0 0.0 0.0 532.0 532.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 33 02 01 ხელოვნების განვითარების ღონისძიებები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 33 02 01 01 სსიპ – ქ.თბილისის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი 7,730.0 7,730.0 0.0 0.0 7,730.0 7,730.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 7,085.0 7,085.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 645.0 645.0 0.0 0.0 სსიპ – შოთა რუსთაველის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი 3,140.0 3,140.0 0.0 0.0 3,140.0 3,140.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,993.0 2,993.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 147.0 147.0 0.0 0.0 ხარჯები 33 02 01 02 ხარჯები 33 02 01 03 სსიპ – თბილისის კოტე მარჯანიშვილის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი 2,487.0 2,487.0 0.0 0.0 2,457.0 2,457.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,207.0 2,207.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 250.0 250.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30.0 30.0 0.0 0.0 სსიპ – თბილისის მარიონეტების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი 570.0 570.0 0.0 0.0 ხარჯები 33 02 01 04 ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია სსიპ - ქ. თბილისის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი სსიპ - შოთა რუსთაველის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი სსიპ - თბილისის კოტე მარჯანიშვილის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი სსიპ - თბილისის მარიონეტების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი 43 2015 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი დასახელება ხარჯები შრომის ანაზღაურება 33 02 01 05 545.0 0.0 0.0 505.0 505.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 25.0 0.0 0.0 სსიპ – ნოდარ დუმბაძის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრი სსიპ – თბილისის ვასო აბაშიძის სახელობის მუსიკალური კომედიისა და დრამის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი 1,750.0 1,750.0 0.0 0.0 1,750.0 1,750.0 0.0 0.0 1,750.0 1,750.0 0.0 0.0 1,210.0 1,210.0 0.0 0.0 1,200.0 1,200.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,069.0 1,069.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 131.0 131.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.0 10.0 0.0 0.0 სსიპ – ილიკო სუხიშვილის და ნინო რამიშვილის სახელობის ქართული ნაციონალური ბალეტის სახელმწიფო აკადემიური დასი 1,010.0 1,010.0 0.0 0.0 992.0 992.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 927.0 927.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 65.0 65.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 18.0 18.0 0.0 0.0 სსიპ – საქართველოს ხალხური სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლი „რუსთავი“ 610.0 610.0 0.0 0.0 610.0 610.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 586.0 586.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 24.0 24.0 0.0 0.0 სსიპ – საქართველოს ხალხური სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლი „ერისიონი“ 850.0 850.0 0.0 0.0 850.0 850.0 0.0 0.0 850.0 850.0 0.0 0.0 850.0 850.0 0.0 0.0 830.0 830.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 752.0 752.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 78.0 78.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 20.0 20.0 0.0 0.0 ხარჯები ხარჯები შრომის ანაზღაურება 33 02 01 10 545.0 40.0 ხარჯები 33 02 01 09 კრედიტი 25.0 ხარჯები 33 02 01 08 გრანტი საქონელი და მომსახურება შრომის ანაზღაურება 33 02 01 07 საბიუჯეტო სახსრები არაფინანსური აქტივების ზრდა ხარჯები 33 02 01 06 სულ სსიპ – საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრი ხარჯები ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია სსიპ - ნოდარ დუმბაძის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრი სსიპ - თბილისის ვასო აბაშიძის სახელობის მუსიკალური კომედიისა და დრამის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი სსიპ - ილიკო სუხიშვილის და ნინო რამიშვილის სახელობის ქართული ნაციონალური ბალეტის სახელმწიფო აკადემიური დასი სსიპ - საქართველოს ხალხური სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლი „რუსთავი“ სსიპ - საქართველოს ხალხური სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლი „ერისიონი“ სსიპ - საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრი 44 2015 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი 33 02 01 11 დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 2,400.0 2,400.0 0.0 0.0 2,400.0 2,400.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,302.0 2,302.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 98.0 98.0 0.0 0.0 2,325.0 2,325.0 0.0 0.0 2,325.0 2,325.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,250.0 2,250.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 75.0 75.0 0.0 0.0 სსიპ – საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრი 5,270.0 5,270.0 0.0 0.0 5,255.0 5,255.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 490.0 490.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 894.0 894.0 0.0 0.0 გრანტები 311.0 311.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 3,560.0 3,560.0 0.0 0.0 15.0 15.0 0.0 0.0 130.0 130.0 0.0 0.0 130.0 130.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 126.0 126.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 4.0 4.0 0.0 0.0 250.0 250.0 0.0 0.0 250.0 250.0 0.0 0.0 250.0 250.0 0.0 0.0 1,210.0 1,210.0 0.0 0.0 1,210.0 1,210.0 0.0 0.0 1,210.0 1,210.0 0.0 0.0 სსიპ – საქართველოს ეროვნული მუსიკალური ცენტრი ხარჯები 33 02 01 12 სსიპ – ჯ.კახიძის სახელობის თბილისის მუსიკალურ– კულტურული ცენტრი ხარჯები 33 02 01 13 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 33 02 01 14 სსიპ – გორის ქალთა კამერული გუნდი ხარჯები 33 02 01 15 სსიპ – მესხეთის (ახალციხის) პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი ხარჯები შრომის ანაზღაურება 33 02 01 16 სსიპ – ალ. გრიბოედოვის სახელობის რუსული პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი ხარჯები შრომის ანაზღაურება 33 02 01 17 სსიპ – მიხეილ თუმანიშვილის სახელობის კინომსახიობთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრი 1,130.0 1,130.0 0.0 0.0 1,130.0 1,130.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,065.0 1,065.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 65.0 65.0 0.0 0.0 ხარჯები ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია სსიპ - საქართველოს ეროვნული მუსიკალური ცენტრი სსიპ - ჯ. კახიძის სახელობის თბილისის მუსიკალურკულტურული ცენტრი სსიპ - საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრი სსიპ - გორის ქალთა კამერული გუნდი სსიპ - მესხეთის (ახალციხის) პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი სსიპ - ალ. გრიბოედოვის სახელობის რუსული პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი სსიპ - მიხეილ თუმანიშვილის სახელობის კინომსახიობთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრი 45 2015 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი დასახელება სულ 33 02 01 18 სსიპ – ქ. თბილისის გიორგი მიქელაძის სახელობის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი ხარჯები შრომის ანაზღაურება 33 02 01 19 სსიპ – ახალციხის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი ხარჯები შრომის ანაზღაურება 33 02 01 20 სსიპ – თბილისის პეტროს ადამიანის სახელობის სომხური პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი ხარჯები 33 02 01 21 450.0 0.0 0.0 450.0 450.0 0.0 0.0 450.0 450.0 0.0 0.0 120.0 120.0 0.0 0.0 120.0 120.0 0.0 0.0 120.0 120.0 0.0 0.0 440.0 440.0 0.0 0.0 440.0 0.0 0.0 436.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 4.0 4.0 0.0 0.0 სსიპ – ჰეიდარ ალიევის სახელობის თბილისის აზერბაიჯანული პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი 160.0 160.0 0.0 0.0 160.0 160.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 156.0 156.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 4.0 4.0 0.0 0.0 სსიპ – დავით ბააზოვის საქართველოს ებრაელთა ისტორიის მუზეუმი 110.0 110.0 0.0 0.0 110.0 110.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 99.0 99.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 11.0 11.0 0.0 0.0 სსიპ – მირზა ფათალი ახუნდოვის აზერბაიჯანული კულტურის მუზეუმი 35.0 35.0 0.0 0.0 35.0 35.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 34.0 34.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1.0 1.0 0.0 0.0 სსიპ – კლასიკური მუსიკის დაცვის, განვითარებისა და პოპულარიზაციის ცენტრი 155.0 155.0 0.0 0.0 155.0 155.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 150.0 150.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 5.0 5.0 0.0 0.0 სსიპ – თბილისის სახელმწიფო კამერული ორკესტრი 303.0 303.0 0.0 0.0 301.0 301.0 0.0 0.0 ხარჯები 33 02 01 25 450.0 436.0 ხარჯები 33 02 01 24 კრედიტი 440.0 ხარჯები 33 02 01 23 გრანტი შრომის ანაზღაურება ხარჯები 33 02 01 22 საბიუჯეტო სახსრები ხარჯები ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია სსიპ - ქ. თბილისის გიორგი მიქელაძის სახელობის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი სსიპ - ახალციხის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი სსიპ - თბილისის პეტროს ადამიანის სახელობის სომხური პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი სსიპ - ჰეიდარ ალიევის სახელობის თბილისის აზერბაიჯანული პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი სსიპ - დავით ბააზოვის საქართველოს ებრაელთა ისტორიის მუზეუმი სსიპ - მირზა ფათალი ახუნდოვის აზერბაიჯანული კულტურის მუზეუმი სსიპ - კლასიკური მუსიკის დაცვის, განვითარებისა და პოპულარიზაციის ცენტრი სსიპ - თბილისის სახლემწიფო კამერული ორკესტრი 46 2015 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი 33 02 01 26 დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი შრომის ანაზღაურება 283.0 283.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 18.0 18.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.0 2.0 0.0 0.0 სსიპ – ჩრდილების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი „აფხაზეთი“ 108.0 108.0 0.0 0.0 108.0 108.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 108.0 108.0 0.0 0.0 სსიპ – მწერალთა სახლი 557.0 557.0 0.0 0.0 447.0 447.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 297.0 297.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 150.0 150.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 110.0 110.0 0.0 0.0 სსიპ - ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრი 1,300.0 1,300.0 0.0 0.0 1,293.0 1,293.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 190.0 190.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 567.0 567.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 536.0 536.0 0.0 0.0 7.0 7.0 0.0 0.0 175.0 175.0 0.0 0.0 175.0 175.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 126.0 126.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 48.0 48.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 1.0 1.0 0.0 0.0 240.0 240.0 0.0 0.0 240.0 240.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 197.0 197.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 43.0 43.0 0.0 0.0 სსიპ ცხინვალის ივანე მაჩაბლის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი 450.0 450.0 0.0 0.0 450.0 450.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 439.0 439.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 11.0 11.0 0.0 0.0 ხარჯები 33 02 01 27 ხარჯები 33 02 01 28 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 33 02 01 29 სსიპ - ჩერქეზული (ადიღეური) კულტურის ცენტრი ხარჯები 33 02 01 30 სსიპ - ანსამბლი „ბასიანი“ ხარჯები 33 02 01 31 ხარჯები 33 02 01 32 საბალეტო ქორეოგრაფიული ხელოვნების განვითარების პროგრამა 1,250.0 1,250.0 0.0 0.0 ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია სსიპ - ჩრდილების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი „აფხაზეთი“ სსიპ - მწერალთა სახლი სსიპ - ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრი სსიპ - ჩერქეზული (ადიღეური) კულტურის ცენტრი სსიპ - ანსამბლი „ბასიანი“ სსიპ - ცხინვალის ივანე მაჩაბლის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი სსიპ - ქ. თბილისის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის პროფესიული სახელმწიფო 47 2015 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია თეატრი ხარჯები 33 02 01 33 1,005.0 1,005.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,005.0 1,005.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 245.0 245.0 0.0 0.0 3,050.0 3,050.0 0.0 0.0 3,050.0 3,050.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,730.0 1,730.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 1,320.0 1,320.0 0.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 1,950.0 1,950.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,195.0 1,195.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 755.0 755.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 50.0 50.0 0.0 0.0 საერთაშორისო კულტურული ურთიერთობებისა და ქართული კულტურის პოპულარიზაციის პროგრამა 7,400.0 7,400.0 0.0 0.0 7,400.0 7,400.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,590.0 2,590.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 4,810.0 4,810.0 0.0 0.0 1,096.0 1,096.0 0.0 0.0 1,096.0 1,096.0 0.0 0.0 ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა ხარჯები 33 02 01 34 ღონისძიებებისა და რეგიონებში კულტურის მხარდაჭერის პროგრამა ხარჯები 33 02 02 ხარჯები 33 02 03 სახალხო არტისტების, სახალხო მხატვრებისა და ლაურეატების სტიპენდიები და სოციალური დახმარება ხარჯები 33 02 04 სოციალური უზრუნველყოფა 150.0 150.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 946.0 946.0 0.0 0.0 1,536.0 1,536.0 0.0 0.0 1,486.0 1,486.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 209.0 209.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 398.0 398.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 10.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 869.0 869.0 0.0 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0 4,348.0 4,348.0 0.0 0.0 4,348.0 4,348.0 0.0 0.0 კულტურის სფეროს მდგრადობის უზრუნველყოფის საინვესტიციო ფონდი ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 33 02 05 კულტურის სფეროს ფინანსური გაძლიერების და კაპიტალური დანახარჯების პროგრამა ხარჯები საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო სსიპ - კულტურის სფეროს მდგრადობის უზრუნველყოფის საინვესტიციო ფონდი საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო 48 2015 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი 33 03 დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი საქონელი და მომსახურება 1,550.0 1,550.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 2,798.0 2,798.0 0.0 0.0 14,160.0 14,160.0 0.0 0.0 სახელოვნებო განათლების სისტემის ხელშეწყობა ხარჯები 13,476.0 13,476.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 11,661.0 11,661.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,229.0 1,229.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 586.0 586.0 0.0 0.0 684.0 684.0 0.0 0.0 3,900.0 3,900.0 0.0 0.0 3,712.0 3,712.0 0.0 0.0 3,101.0 3,101.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 33 03 01 სსიპ – თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია ხარჯები შრომის ანაზღაურება 33 03 02 საქონელი და მომსახურება 506.0 506.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 105.0 105.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 188.0 188.0 0.0 0.0 სსიპ – საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2,280.0 2,280.0 0.0 0.0 ხარჯები 33 03 03 2,027.0 2,027.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,949.0 1,949.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 78.0 78.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 253.0 253.0 0.0 0.0 სსიპ – თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია 2,820.0 2,820.0 0.0 0.0 2,647.0 2,647.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,394.0 2,394.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 223.0 223.0 0.0 0.0 ხარჯები სხვა ხარჯები 30.0 30.0 0.0 0.0 173.0 173.0 0.0 0.0 210.0 210.0 0.0 0.0 210.0 210.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 197.0 197.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 10.0 10.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 3.0 3.0 0.0 0.0 235.0 235.0 0.0 0.0 235.0 235.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 216.0 216.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 19.0 19.0 0.0 0.0 200.0 200.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 33 03 04 სსიპ – ქ. ქუთაისის სამუსიკო კოლეჯი ხარჯები 33 03 05 სსიპ – ქ. გორის ს. ცინცაძის სახელობის სამუსიკო საზოგადოებრივი კოლეჯი ხარჯები 33 03 06 სსიპ – ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია სსიპ - თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია სსიპ - საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი სსიპ - თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია სსიპ - ქ. ქუთაისის სამუსიკო კოლეჯი სსიპ - ქ. გორის ს. ცინცაძის სახელობის სამუსიკო საზოგადოებრივიკოლეჯი სსიპ - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი 49 2015 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 200.0 200.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 193.0 193.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 7.0 7.0 0.0 0.0 ხარჯები 33 03 07 სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ქ.თბილისის ზ. ფალიაშვილის სახელობის ცენტრალური სამუსიკო სკოლის "ნიჭიერთა ათწლედი" 1,460.0 1,460.0 0.0 0.0 1,460.0 1,460.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,362.0 1,362.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 98.0 98.0 0.0 0.0 ხარჯები 33 03 08 სსიპ – სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ევგენი მიქელაძის სახელობის ქ. თბილისის ცენტრალური სამუსიკო სასწავლებელი ხარჯები შრომის ანაზღაურება 33 03 09 0.0 1,195.0 1,195.0 0.0 0.0 1,110.0 1,110.0 0.0 0.0 85.0 85.0 0.0 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0 სსიპ – ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელობის თბილისის საბალეტო ხელოვნების სახელმწიფო სასწავლებელი 700.0 700.0 0.0 0.0 700.0 700.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 589.0 589.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 111.0 111.0 0.0 0.0 სსიპ – სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ქ. თბილისის სამხატვრო სასწავლებელი 120.0 120.0 0.0 0.0 120.0 120.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 105.0 105.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 15.0 15.0 0.0 0.0 სსიპ – სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ქ. რუსთავის სამუსიკო სასწავლებელი 250.0 250.0 0.0 0.0 230.0 230.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 221.0 221.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 9.0 9.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 20.0 20.0 0.0 0.0 ხარჯები 33 03 12 0.0 საქონელი და მომსახურება ხარჯები 33 03 11 1,245.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ხარჯები 33 03 10 1,245.0 სსიპ – სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება თელავის ნიკო სულხანიშვილის სახელობის სამუსიკო სასწავლებელი 240.0 240.0 0.0 0.0 ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქ. თბილისის ზ. ფალიაშვილის სახელობის ცენტრალური სამუსიკო სკოლის “ნიჭიერთა ათწლედი“ სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ევგენი მიქელაძის სახელობის ქ. თბილისის ცენტრალური სამუსიკო სასწავლებელი სსიპ - ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელობის თბილისის საბალეტო ხელოვნების სახელმწიფო სასწავლებელი სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ქ. თბილისის სამხატვრო სასწავლებელი სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ქ. რუსთავის სამუსიკო სასწავლებელი სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება თელავის ნიკო სულხანიშვილის სახელობის სამუსიკო სასწავლებელი 50 2015 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 240.0 240.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 224.0 224.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 16.0 16.0 0.0 0.0 500.0 500.0 0.0 0.0 500.0 500.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 59.0 59.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 441.0 441.0 0.0 0.0 16,748.0 16,748.0 0.0 0.0 16,085.0 16,085.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 9,997.0 9,997.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება ხარჯები 33 03 13 სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის პროგრამა ხარჯები 33 04 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა ხარჯები 3,007.0 3,007.0 0.0 0.0 გრანტები 1.0 1.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 12.0 12.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 3,068.0 3,068.0 0.0 0.0 663.0 663.0 0.0 0.0 10,248.0 10,248.0 0.0 0.0 9,739.0 9,739.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 7,675.0 7,675.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,730.0 1,730.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 33 04 01 მუზეუმების ხელშეწყობა ხარჯები გრანტები 1.0 1.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 333.0 333.0 0.0 0.0 509.0 509.0 0.0 0.0 600.0 600.0 0.0 0.0 591.0 591.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 257.0 257.0 0.0 0.0 გრანტები 1.0 1.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 333.0 333.0 0.0 0.0 9.0 9.0 0.0 0.0 6,800.0 6,800.0 0.0 0.0 6,350.0 6,350.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 5,212.0 5,212.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,138.0 1,138.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 450.0 450.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 33 04 01 01 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ღონისძიებების ხელშეწყობის პროგრამა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 33 04 01 02 სსიპ – საქართველოს ეროვნული მუზეუმი ხარჯები 33 04 01 03 სსიპ – საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმი 370.0 370.0 0.0 0.0 ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო სსიპ - საქართველოს ეროვნული მუზეუმი სსიპ - საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმი 51 2015 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი დასახელება ხარჯები შრომის ანაზღაურება 33 04 01 04 353.0 0.0 0.0 274.0 274.0 0.0 0.0 79.0 0.0 0.0 17.0 0.0 0.0 64.0 64.0 0.0 0.0 64.0 64.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 54.0 54.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 10.0 10.0 0.0 0.0 სსიპ – ქართული ხალხური სიმღერისა და საკრავების სახელმწიფო მუზეუმი სსიპ – გიორგი ლეონიძის სახელობის ქართული ლიტერატურის სახელმწიფო მუზეუმი 280.0 280.0 0.0 0.0 270.0 270.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 230.0 230.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 40.0 40.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.0 10.0 0.0 0.0 სსიპ – საქართველოს ხალხური და გამოყენებითი ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმი 69.0 69.0 0.0 0.0 63.0 63.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 51.0 51.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 12.0 12.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6.0 6.0 0.0 0.0 დავით გარეჯის მუზეუმ-ნაკრძალი 21.0 21.0 0.0 0.0 21.0 21.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 17.0 17.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 4.0 4.0 0.0 0.0 სსიპ – გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების, ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული კვლევის ცენტრი 450.0 450.0 0.0 0.0 446.0 446.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 371.0 371.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 75.0 75.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.0 4.0 0.0 0.0 200.0 200.0 0.0 0.0 200.0 200.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 195.0 195.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 5.0 5.0 0.0 0.0 ხარჯები 33 04 01 09 353.0 79.0 ხარჯები 33 04 01 08 კრედიტი 17.0 ხარჯები 33 04 01 07 გრანტი საქონელი და მომსახურება ხარჯები 33 04 01 06 საბიუჯეტო სახსრები არაფინანსური აქტივების ზრდა ხარჯები 33 04 01 05 სულ სსიპ – დადიანების სასახლეთა ისტორიულ-არქიტექტურული მუზეუმი ხარჯები ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია სსიპ - ქართული ხალხური სიმღერისა და საკრავების სახელმწიფო მუზეუმი სსიპ - გიორგი ლეონიძის სახელობის ქართული ლიტერატურის სახელმწიფო მუზეუმი სსიპ - საქართველოს ხალხური და გამოყენებითი ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმი დავით გარეჯის მუზეუმნაკრძალი სსიპ - გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების, ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული კვლევის ცენტრი სსიპ - დადიანების სასახლეთა ისტორიულ-არქიტექტურული მუზეუმი 52 2015 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი 33 04 01 10 დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 90.0 90.0 0.0 0.0 85.0 85.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 69.0 69.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 16.0 16.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.0 5.0 0.0 0.0 სსიპ – ქუთაისის ნიკო ბერძენიშვილის სახელობის სახელმწიფო ისტორიული მუზეუმი 310.0 310.0 0.0 0.0 310.0 310.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 292.0 292.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 18.0 18.0 0.0 0.0 300.0 300.0 0.0 0.0 სსიპ – აბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმი ხარჯები 33 04 01 11 ხარჯები 33 04 01 12 სსიპ – თელავის ისტორიული მუზეუმი ხარჯები 33 04 01 13 300.0 300.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 250.0 250.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 50.0 50.0 0.0 0.0 85.0 85.0 0.0 0.0 85.0 85.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 75.0 75.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 10.0 10.0 0.0 0.0 25.0 25.0 0.0 0.0 25.0 25.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 23.0 23.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2.0 2.0 0.0 0.0 44.0 44.0 0.0 0.0 სსიპ – ფოთის კოლხური კულტურის მუზეუმი ხარჯები 33 04 01 14 სსიპ – დავით და გიორგი ერისთავების სახლ-მუზეუმი ხარჯები 33 04 01 15 სსიპ – ივანე მაჩაბლის სახლმუზეუმი ხარჯები 33 04 01 16 44.0 44.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 41.0 41.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 3.0 3.0 0.0 0.0 სსიპ – ნიკო ნიკოლაძის სახლმუზეუმი 60.0 60.0 0.0 0.0 60.0 60.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 58.0 58.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2.0 2.0 0.0 0.0 ხარჯები ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია სსიპ - აბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმი სსიპ - ქუთაისის ნიკო ბერძენიშვილის სახელობის სახელმწიფო ისტორიული მუზეუმი სსიპ - თელავის ისტორიული მუზეუმი სსიპ - ფოთის კოლხური კულტურის მუზეუმი სსიპ - დავით და გიორგი ერისთავების სახლ-მუზეუმი სსიპ - ივანე მაჩაბლის სახლმუზეუმი სსიპ - ნიკო ნიკოლაძის სახლმუზეუმი 53 2015 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი 33 04 01 17 დასახელება სსიპ – ილია ჭავჭავაძის საგურამოს სახელმწიფო მუზეუმი ხარჯები შრომის ანაზღაურება 33 04 01 18 0.0 0.0 58.0 58.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სსიპ – ყვარლის ილია ჭავჭავაძის სახელმწიფო მუზეუმი 86.0 86.0 0.0 0.0 86.0 86.0 0.0 0.0 86.0 86.0 0.0 0.0 85.0 85.0 0.0 0.0 85.0 85.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 85.0 85.0 0.0 0.0 სსიპ – ვაჟა-ფშაველას სახლმუზეუმი 41.0 41.0 0.0 0.0 41.0 41.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 40.0 40.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1.0 1.0 0.0 0.0 59.0 59.0 0.0 0.0 სსიპ – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო მუზეუმი სსიპ – გალაკტიონ და ტიციან ტაბიძეების სახლ-მუზეუმი 52.0 52.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 49.0 49.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 3.0 3.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7.0 7.0 0.0 0.0 სსიპ – იაკობ გოგებაშვილის სახლმუზეუმი 43.0 43.0 0.0 0.0 43.0 43.0 0.0 0.0 43.0 43.0 0.0 0.0 75.0 75.0 0.0 0.0 75.0 75.0 0.0 0.0 75.0 75.0 0.0 0.0 32.0 32.0 0.0 0.0 32.0 32.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 27.0 27.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 5.0 5.0 0.0 0.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება სსიპ – ი.ბ. სტალინის სახელმწიფო მუზეუმი ხარჯები შრომის ანაზღაურება 33 04 01 24 59.0 1.0 ხარჯები 33 04 01 23 59.0 58.0 ხარჯები 33 04 01 22 კრედიტი 1.0 ხარჯები 33 04 01 21 გრანტი 58.0 შრომის ანაზღაურება 33 04 01 20 საბიუჯეტო სახსრები არაფინანსური აქტივების ზრდა ხარჯები 33 04 01 19 სულ სსიპ - მიხეილ შენგელიას სახელობის ქართული მედიცინის ისტორიის მუზეუმი ხარჯები ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია სსიპ - ილია ჭავჭავაძის საგურამოს სახელმწიფო მუზეუმი სსიპ - ყვარლის ილია ჭავჭავაძის სახელმწიფო მუზეუმი სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო მუზეუმი სსიპ - ვაჟა-ფშაველას სახლმუზეუმი სსიპ - გალაკტიონ და ტიციან ტაბიძეების სახლ-მუზეუმი სსიპ - იაკობ გოგებაშვილის სახლმუზეუმი სსიპ - ი.ბ. სტალინის სახელმწიფო მუზეუმი სსიპ - მიხეილ შენგელიას სახელობის ქართული მედიცინის ისტორიის მუზეუმი 54 2015 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი 33 04 02 დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 6,500.0 6,500.0 0.0 0.0 6,346.0 6,346.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,322.0 2,322.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,277.0 1,277.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 12.0 12.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 2,735.0 2,735.0 0.0 0.0 154.0 154.0 0.0 0.0 3,055.0 3,055.0 0.0 0.0 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 33 04 02 01 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს ადმინისტრირება და მართვა ხარჯები 3,018.0 3,018.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,322.0 2,322.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 673.0 673.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 12.0 12.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 11.0 11.0 0.0 0.0 37.0 37.0 0.0 0.0 3,445.0 3,445.0 0.0 0.0 3,328.0 3,328.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 604.0 604.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 2,724.0 2,724.0 0.0 0.0 117.0 117.0 0.0 0.0 70,000.0 70,000.0 0.0 0.0 24,132.0 24,132.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 4,370.0 4,370.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,556.0 3,556.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 981.0 981.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 15,225.0 15,225.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 45,868.0 45,868.0 0.0 0.0 იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა 8,903.0 8,903.0 0.0 0.0 8,682.0 8,682.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 4,316.0 4,316.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,139.0 2,139.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 81.0 81.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 2,146.0 2,146.0 0.0 0.0 221.0 221.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 33 04 02 02 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის პროგრამა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 34 00 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო ხარჯები 34 01 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია სსიპ - საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო სსიპ - საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო 55 2015 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი დასახელება სულ 34 01 01 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო (სამინისტროს აპარატი) 0.0 0.0 5,494.0 5,494.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,900.0 3,900.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,529.0 1,529.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 30.0 30.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს ტერიტორიული ორგანოები 35.0 0.0 0.0 200.0 0.0 0.0 700.0 0.0 0.0 700.0 700.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 416.0 416.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 271.0 271.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 9.0 9.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 4.0 4.0 0.0 0.0 2,509.0 2,509.0 0.0 0.0 2,488.0 2,488.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 339.0 339.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 42.0 42.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 2,107.0 2,107.0 0.0 0.0 21.0 21.0 0.0 0.0 მიგრანტთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა მიგრაციის მართვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა და თავშესაფრის მაძიებელთა შენახვის ხარჯები 235.0 235.0 0.0 0.0 214.0 214.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 214.0 214.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 21.0 21.0 0.0 0.0 ხარჯები 34 01 03 02 35.0 200.0 700.0 ხარჯები 34 01 03 01 კრედიტი 5,694.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 34 01 03 გრანტი 5,694.0 ხარჯები 34 01 02 საბიუჯეტო სახსრები ეკომიგრანტთა მიგრაციის მართვა 1,874.0 1,874.0 0.0 0.0 1,874.0 1,874.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 74.0 74.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 1,800.0 1,800.0 0.0 0.0 ხარჯები ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს ტერიტორიული ორგანოები საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო 56 2015 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი დასახელება სულ 34 01 03 03 სარეინტეგრაციო დახმარება საქართველოში დაბრუნებული მიგრანტებისათვის 0.0 0.0 400.0 400.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 51.0 51.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 42.0 42.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 307.0 307.0 0.0 0.0 61,097.0 61,097.0 0.0 0.0 15,450.0 15,450.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 54.0 54.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,417.0 1,417.0 0.0 0.0 განსახლების ადგილებში დევნილთა შენახვა და მათი საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება სოციალური უზრუნველყოფა 900.0 900.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 13,079.0 13,079.0 0.0 0.0 45,647.0 45,647.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა, სოციალური და საცხოვრებელი პირობების შექმნა 60,947.0 60,947.0 0.0 0.0 15,300.0 15,300.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,400.0 1,400.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 900.0 900.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 13,000.0 13,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 45,647.0 45,647.0 0.0 0.0 დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა 150.0 150.0 0.0 0.0 150.0 150.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 54.0 54.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 17.0 17.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 79.0 79.0 0.0 0.0 2,785,000.0 2,785,000.0 0.0 0.0 2,752,735.0 2,752,735.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 31,912.0 31,912.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 65,903.0 65,903.0 0.0 0.0 გრანტები 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 2,650,697.0 2,650,697.0 0.0 0.0 2,223.0 2,223.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32,265.0 32,265.0 0.0 0.0 შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა 52,546.0 52,546.0 0.0 0.0 ხარჯები 34 02 04 ხარჯები 35 00 საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები 35 01 კრედიტი 400.0 ხარჯები 34 02 01 გრანტი 400.0 ხარჯები 34 02 საბიუჯეტო სახსრები ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო სსიპ - დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო 57 2015 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 51,036.0 51,036.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 31,912.0 31,912.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 16,734.0 16,734.0 0.0 0.0 გრანტები 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 265.0 265.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 125.0 125.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,510.0 1,510.0 0.0 0.0 შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა 8,870.0 8,870.0 0.0 0.0 8,850.0 8,850.0 0.0 0.0 4,060.0 4,060.0 0.0 0.0 ხარჯები 35 01 01 ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება 3,000.0 3,000.0 0.0 0.0 გრანტები 1,700.0 1,700.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 70.0 70.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 20.0 20.0 0.0 0.0 20.0 20.0 0.0 0.0 3,220.0 3,220.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 35 01 02 სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა ხარჯები 3,180.0 3,180.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,430.0 2,430.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 720.0 720.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 15.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 15.0 15.0 0.0 0.0 40.0 40.0 0.0 0.0 2,970.0 2,970.0 0.0 0.0 2,930.0 2,930.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,430.0 2,430.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 480.0 480.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 15.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 5.0 5.0 0.0 0.0 40.0 40.0 0.0 0.0 150.0 150.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 35 01 02 01 სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 35 01 02 02 სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზა და კონტროლი ხარჯები 35 01 02 03 150.0 150.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 150.0 150.0 0.0 0.0 სამკურნალო საშუალებების ხარისხის სახელმწიფო კონტროლი 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 90.0 90.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 10.0 10.0 0.0 0.0 ხარჯები ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო სსიპ - სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო სსიპ - სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო სსიპ - სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო 58 2015 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი დასახელება სულ 35 01 03 დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა 0.0 0.0 8,266.0 8,266.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,080.0 3,080.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 4,841.0 4,841.0 0.0 0.0 გრანტები 300.0 300.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 30.0 30.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მართვა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 23,010.0 23,010.0 0.0 0.0 22,010.0 0.0 0.0 17,000.0 17,000.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 4,860.0 4,860.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 100.0 100.0 0.0 0.0 სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვა და დახმარების პროგრამა 50.0 50.0 0.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 6,600.0 6,600.0 0.0 0.0 6,250.0 6,250.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,580.0 3,580.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,600.0 2,600.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 50.0 50.0 0.0 0.0 ხარჯები სხვა ხარჯები 20.0 20.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 350.0 350.0 0.0 0.0 სამედიცინო მედიაციის პროგრამა 430.0 430.0 0.0 0.0 430.0 430.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 329.0 329.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 101.0 101.0 0.0 0.0 ნარკომანიისა და ფსიქიკური ჯანმრთელობის პოლიტიკისა და პროგრამების მართვის პროგრამა 300.0 300.0 0.0 0.0 300.0 300.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 185.0 185.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 115.0 115.0 0.0 0.0 სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მართვის პროგრამა 1,750.0 1,750.0 0.0 0.0 1,750.0 1,750.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,248.0 1,248.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 497.0 497.0 0.0 0.0 ხარჯები ხარჯები 35 01 08 15.0 100.0 22,010.0 სხვა ხარჯები 35 01 07 15.0 100.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 35 01 06 კრედიტი 8,366.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 35 01 05 გრანტი 8,366.0 ხარჯები 35 01 04 საბიუჯეტო სახსრები ხარჯები ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო სსიპ - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი სსიპ - სამედიცინო მედიაციის სამსახური სსიპ - ნარკომანიის და ფსიქიკური ჯანმრთელობის პოლიტიკისა და პროგრამების მართვის ცენტრი სსიპ - სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი 59 2015 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი დასახელება სხვა ხარჯები 35 02 სოციალური დაცვა და საპენსიო უზრუნველყოფა ხარჯები 0.0 2,041,000.0 2,041,000.0 0.0 0.0 2,041,000.0 2,041,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 1,390,000.0 1,390,000.0 0.0 0.0 1,390,000.0 1,390,000.0 0.0 0.0 1,390,000.0 1,390,000.0 0.0 0.0 631,000.0 631,000.0 0.0 0.0 საპენსიო უზრუნველყოფა სოციალური დახმარებები 631,000.0 631,000.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 5,400.0 5,400.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 625,600.0 625,600.0 0.0 0.0 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 800.0 800.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 18,200.0 18,200.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 656,161.0 656,161.0 0.0 0.0 სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამა 656,161.0 656,161.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 38,864.0 38,864.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 616,632.0 616,632.0 0.0 0.0 665.0 665.0 0.0 0.0 470,000.0 470,000.0 0.0 0.0 470,000.0 470,000.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა ხარჯები საქონელი და მომსახურება 3,000.0 3,000.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 467,000.0 467,000.0 0.0 0.0 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა 52,362.0 52,362.0 0.0 0.0 52,362.0 52,362.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 14,363.0 14,363.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 37,999.0 37,999.0 0.0 0.0 ხარჯები 35 03 02 01 0.0 6,200.0 ხარჯები 35 03 02 5.0 2,033,800.0 ხარჯები 35 03 01 5.0 6,200.0 ხარჯები 35 03 კრედიტი 2,033,800.0 სოციალური უზრუნველყოფა 35 02 03 გრანტი სოციალური უზრუნველყოფა ხარჯები 35 02 02 საბიუჯეტო სახსრები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები 35 02 01 სულ დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი ხარჯები საქონელი და მომსახურება 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი 60 2015 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი დასახელება სულ 35 03 02 02 35 03 02 03 8,340.0 0.0 0.0 ხარჯები 8,340.0 8,340.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 5,560.0 5,560.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2,780.0 2,780.0 0.0 0.0 ეპიდზედამხედველობის პროგრამა უსაფრთხო სისხლი ხარჯები საქონელი და მომსახურება პროფესიულ დაავადებათა პრევენცია ხარჯები საქონელი და მომსახურება 35 03 02 06 ინფექციური დაავადებების მართვა ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 35 03 02 07 კრედიტი 8,340.0 საქონელი და მომსახურება 35 03 02 05 გრანტი იმუნიზაცია ხარჯები 35 03 02 04 საბიუჯეტო სახსრები ტუბერკულოზის მართვა ხარჯები 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 1,502.0 1,502.0 0.0 0.0 1,502.0 1,502.0 0.0 0.0 1,502.0 1,502.0 0.0 0.0 270.0 270.0 0.0 0.0 270.0 270.0 0.0 0.0 270.0 270.0 0.0 0.0 10,000.0 10,000.0 0.0 0.0 10,000.0 10,000.0 0.0 0.0 10,000.0 10,000.0 0.0 0.0 11,850.0 11,850.0 0.0 0.0 11,850.0 11,850.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,350.0 1,350.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10,500.0 10,500.0 0.0 0.0 ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი 61 2015 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი დასახელება სულ 35 03 02 08 აივ ინფექცია/შიდსი 35 03 02 11 0.0 0.0 6,400.0 6,400.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,400.0 2,400.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა 6,000.0 6,000.0 0.0 0.0 6,000.0 6,000.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 51.0 51.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5,949.0 5,949.0 0.0 0.0 ნარკომანია 4,800.0 4,800.0 0.0 0.0 ხარჯები 4,800.0 4,800.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 30.0 30.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 4,770.0 4,770.0 0.0 0.0 ჯანმრთელობის ხელშეწყობის პროგრამა ხარჯები 35 03 03 200.0 0.0 0.0 200.0 200.0 0.0 0.0 200.0 200.0 0.0 0.0 მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში 132,799.0 132,799.0 0.0 0.0 132,799.0 132,799.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 20,501.0 20,501.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 111,633.0 111,633.0 0.0 0.0 665.0 665.0 0.0 0.0 15,000.0 15,000.0 0.0 0.0 15,000.0 15,000.0 0.0 0.0 15,000.0 15,000.0 0.0 0.0 6,500.0 6,500.0 0.0 0.0 6,500.0 6,500.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები ფსიქიკური ჯანმრთელობა ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 35 03 03 02 200.0 საქონელი და მომსახურება ხარჯები 35 03 03 01 კრედიტი 6,400.0 ხარჯები 35 03 02 10 გრანტი 6,400.0 ხარჯები 35 03 02 09 საბიუჯეტო სახსრები დიაბეტის მართვა ხარჯები ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო 62 2015 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი 35 03 03 03 დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი საქონელი და მომსახურება 204.0 204.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 6,296.0 6,296.0 0.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 35 03 03 04 დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია 29,465.0 29,465.0 0.0 0.0 29,465.0 29,465.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 36.0 36.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 29,429.0 29,429.0 0.0 0.0 2,500.0 2,500.0 0.0 0.0 2,500.0 2,500.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 286.0 286.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2,214.0 2,214.0 0.0 0.0 იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა 6,000.0 6,000.0 0.0 0.0 6,000.0 6,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 35 03 03 05 ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა ხარჯები 35 03 03 06 ხარჯები 35 03 03 07 საქონელი და მომსახურება 144.0 144.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5,856.0 5,856.0 0.0 0.0 სასწრაფო გადაუდებელი დახმარება და სამედიცინო ტრანსპორტირება ხარჯები 35 03 03 08 30,000.0 0.0 0.0 30,000.0 30,000.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 18,831.0 18,831.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10,504.0 10,504.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 665.0 665.0 0.0 0.0 სოფლის ექიმი 25,334.0 25,334.0 0.0 0.0 ხარჯები 25,334.0 25,334.0 0.0 0.0 25,334.0 25,334.0 0.0 0.0 15,000.0 15,000.0 0.0 0.0 15,000.0 15,000.0 0.0 0.0 15,000.0 15,000.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 35 03 03 09 30,000.0 რეფერალური მომსახურება ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო; საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო; სსიპ - სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო 63 2015 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი 35 03 03 10 დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა 31,293.0 31,293.0 0.0 0.0 538.0 538.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 105.0 105.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 433.0 433.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30,755.0 30,755.0 0.0 0.0 შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 125,000.0 45,000.0 10,000.0 70,000.0 34,550.0 24,550.0 10,000.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,720.0 2,720.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,650.0 1,650.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 11,100.0 11,100.0 0.0 0.0 გრანტები 10.0 10.0 0.0 0.0 სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება ხარჯები 35 03 04 ხარჯები 35 04 ხარჯები 35 05 ხარჯები საქონელი და მომსახურება 36 00 საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 18.0 18.0 0.0 0.0 19,052.0 9,052.0 10,000.0 0.0 70.0 70.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 90,380.0 20,380.0 0.0 70,000.0 ენერგეტიკის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა 36,000.0 36,000.0 0.0 0.0 15,550.0 15,550.0 0.0 0.0 2,720.0 2,720.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 36 01 ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება 1,650.0 1,650.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 11,100.0 11,100.0 0.0 0.0 გრანტები 10.0 10.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 18.0 18.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ფინანსური აქტივების ზრდა 52.0 52.0 0.0 0.0 70.0 70.0 0.0 0.0 20,380.0 20,380.0 0.0 0.0 ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 64 2015 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი დასახელება სულ 36 01 01 ენერგეტიკის სფეროში პოლიტიკის გატარება საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 8,620.0 8,620.0 0.0 0.0 8,550.0 8,550.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,720.0 2,720.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,650.0 1,650.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 4,100.0 4,100.0 0.0 0.0 გრანტები 10.0 10.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 18.0 18.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 52.0 52.0 0.0 0.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 70.0 70.0 0.0 0.0 36 01 02 მოსახლეობის ელექტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესება 20,380.0 20,380.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 20,380.0 20,380.0 0.0 0.0 36 01 03 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების მოსახლეობისათვის მიწოდებული ბუნებრივი აირის ღირებულების ანაზღაურების ღონისძიება 7,000.0 7,000.0 0.0 0.0 7,000.0 7,000.0 0.0 0.0 7,000.0 7,000.0 0.0 0.0 29,000.0 0.0 10,000.0 19,000.0 10,000.0 0.0 10,000.0 0.0 ხარჯები სუბსიდიები 36 02 ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის მშენებლობარეაბილიტაცია ხარჯები სხვა ხარჯები 36 02 01 10,000.0 0.0 10,000.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 19,000.0 0.0 0.0 19,000.0 ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EIB, EU) 29,000.0 0.0 10,000.0 19,000.0 10,000.0 0.0 10,000.0 0.0 10,000.0 0.0 10,000.0 0.0 19,000.0 0.0 0.0 19,000.0 60,000.0 9,000.0 0.0 51,000.0 9,000.0 9,000.0 0.0 0.0 9,000.0 9,000.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 51,000.0 0.0 0.0 51,000.0 რეგიონული ელექტროგადაცემის გაუმჯობესების პროექტი (ADB) 16,500.0 2,500.0 0.0 14,000.0 2,500.0 2,500.0 0.0 0.0 2,500.0 2,500.0 0.0 0.0 14,000.0 0.0 0.0 14,000.0 ხარჯები სხვა ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 36 03 სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება ხარჯები სხვა ხარჯები 36 03 01 ხარჯები სხვა ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო; სსიპ - ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტო საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო 65 2015 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი 36 03 02 დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 27,000.0 4,000.0 0.0 23,000.0 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 23,000.0 0.0 0.0 23,000.0 220კვ "ახალციხე-ბათუმი" ხაზის მშენებლობა (WB) 16,500.0 2,500.0 0.0 14,000.0 2,500.0 2,500.0 0.0 0.0 ჯვარი ხორგა ელექტროგადამცემი ხაზი (EBRD, EC, KfW) ხარჯები სხვა ხარჯები 36 03 03 ხარჯები სხვა ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 37 00 საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ხარჯები შრომის ანაზღაურება 37 01 0.0 0.0 0.0 0.0 14,000.0 292,900.0 260,300.0 2,600.0 30,000.0 175,234.0 172,634.0 700.0 1,900.0 20,770.0 20,770.0 0.0 0.0 30,078.0 30,078.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 68,325.0 68,325.0 0.0 0.0 გრანტები 380.0 380.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 150.0 150.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 55,531.0 52,931.0 700.0 1,900.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 18,166.0 18,066.0 0.0 100.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 99,500.0 69,600.0 1,900.0 28,000.0 231,765.0 199,165.0 2,600.0 30,000.0 126,389.0 123,789.0 700.0 1,900.0 8,080.0 8,080.0 0.0 0.0 სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება 5,899.0 5,899.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 56,725.0 56,725.0 0.0 0.0 გრანტები 330.0 330.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 85.0 85.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 55,270.0 52,670.0 700.0 1,900.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,876.0 5,776.0 0.0 100.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 99,500.0 69,600.0 1,900.0 28,000.0 7,090.0 7,090.0 0.0 0.0 5,820.0 5,820.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,550.0 3,550.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,880.0 1,880.0 0.0 0.0 გრანტები 330.0 330.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 30.0 30.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 30.0 30.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,270.0 1,270.0 0.0 0.0 სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამის მართვა და ადმინისტრირება რეგიონებში 4,805.0 4,805.0 0.0 0.0 სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა ხარჯები 37 01 02 2,500.0 საქონელი და მომსახურება ხარჯები 37 01 01 2,500.0 14,000.0 ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 66 2015 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 4,705.0 4,705.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 650.0 650.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 20.0 20.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 35.0 35.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 68,100.0 68,100.0 0.0 0.0 17,020.0 17,020.0 0.0 0.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 37 01 03 სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია ხარჯები საქონელი და მომსახურება 20.0 20.0 0.0 0.0 17,000.0 17,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,580.0 3,580.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 47,500.0 47,500.0 0.0 0.0 სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია და ტექნიკის შეძენა 51,100.0 51,100.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 37 01 03 01 ხარჯები 37 01 03 02 20.0 20.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 20.0 20.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,580.0 3,580.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 47,500.0 47,500.0 0.0 0.0 17,000.0 17,000.0 0.0 0.0 17,000.0 17,000.0 0.0 0.0 17,000.0 17,000.0 0.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის ღონისძიებები 4,320.0 4,320.0 0.0 0.0 3,540.0 3,540.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 530.0 530.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 800.0 800.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 10.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 2,200.0 2,200.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 780.0 780.0 0.0 0.0 სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვა 1,350.0 1,350.0 0.0 0.0 1,324.0 1,324.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,024.0 1,024.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 250.0 250.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 25.0 25.0 0.0 0.0 სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მიმდინარე ტექნიკური ექსპლუატაცია ხარჯები სუბსიდიები 37 01 04 ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაცია ხარჯები 37 01 05 ხარჯები 37 01 06 ხარჯები ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო სსიპ - სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო 67 2015 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი დასახელება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 37 01 07 შეღავათიანი აგროკრედიტები ხარჯები სუბსიდიები 37 01 08 მცირემიწიან ფერმერთა საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის ღონისძიებები ხარჯები სხვა ხარჯები 37 01 09 37 01 10 25.0 25.0 0.0 0.0 26.0 26.0 0.0 0.0 30,000.0 30,000.0 0.0 0.0 30,000.0 30,000.0 0.0 0.0 30,000.0 30,000.0 0.0 0.0 50,000.0 50,000.0 0.0 0.0 50,000.0 50,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21,000.0 21,000.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 21,000.0 21,000.0 0.0 0.0 აგროდაზღვევის უზრუნველყოფის ღონისძიებები 10,000.0 10,000.0 0.0 0.0 10,000.0 10,000.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 525.0 525.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 9,475.0 9,475.0 0.0 0.0 34,100.0 1,500.0 2,600.0 30,000.0 2,980.0 380.0 700.0 1,900.0 2,980.0 380.0 700.0 1,900.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 120.0 20.0 0.0 100.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 31,000.0 1,100.0 1,900.0 28,000.0 სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობის პროექტი (IFAD) 5,665.0 1,200.0 65.0 4,400.0 565.0 100.0 65.0 400.0 565.0 100.0 65.0 400.0 5,100.0 1,100.0 0.0 4,000.0 1,535.0 300.0 635.0 600.0 1,415.0 280.0 635.0 500.0 1,415.0 280.0 635.0 500.0 120.0 20.0 0.0 100.0 25,000.0 0.0 0.0 25,000.0 1,000.0 0.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 1,000.0 24,000.0 0.0 0.0 24,000.0 აგროსექტორის ხელშეწყობა/განვითარება ხარჯები სხვა ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (GEF, IFAD) ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 37 01 12 03 კრედიტი 50,000.0 სხვა ხარჯები 37 01 12 02 გრანტი 50,000.0 ხარჯები 37 01 12 01 საბიუჯეტო სახსრები სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის სესხისა და ლიზინგის ვალდებულებების დაფარვა ხარჯები 37 01 12 სულ ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემების გაუმჯობესება (WB) ხარჯები სხვა ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 68 2015 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 37 01 12 04 ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია (ORIO) 1,900.0 0.0 1,900.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 1,900.0 0.0 1,900.0 0.0 37 02 სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა 27,456.0 27,456.0 0.0 0.0 23,626.0 23,626.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 9,715.0 9,715.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 13,625.0 13,625.0 0.0 0.0 ხარჯები 37 02 01 სოციალური უზრუნველყოფა 45.0 45.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 241.0 241.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,830.0 3,830.0 0.0 0.0 სურსათის უვნებლობის, მცენარეთა დაცვისა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობის პროგრამის მართვა და ადმინისტრირება 9,200.0 9,200.0 0.0 0.0 9,100.0 9,100.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 7,250.0 7,250.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,650.0 1,650.0 0.0 0.0 ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 25.0 25.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 175.0 175.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 1,305.0 1,305.0 0.0 0.0 1,305.0 1,305.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,255.0 1,255.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 50.0 50.0 0.0 0.0 8,883.0 8,883.0 0.0 0.0 8,883.0 8,883.0 0.0 0.0 8,883.0 8,883.0 0.0 0.0 1,400.0 1,400.0 0.0 0.0 1,400.0 1,400.0 0.0 0.0 1,397.0 1,397.0 0.0 0.0 3.0 3.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 92.0 92.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 8.0 8.0 0.0 0.0 6,568.0 6,568.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 37 02 02 სურსათის უვნებლობის სახელმწიფო კონტროლი ხარჯები 37 02 03 ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა და ცხოველთა იდენტიფიკაციარეგისტრაცია ხარჯები საქონელი და მომსახურება 37 02 04 მცენარეთა დაცვა და ფიტოსანიტარიული კეთილსაიმედოობა ხარჯები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები 37 02 05 ვეტერინარული პრეპარატების სახელმწიფო კონტროლი და მინიტორინგი ხარჯები 37 02 06 კვების პროდუქტების, ცხოველთა და მცენარეთა დაავადებების დიაგნოსტიკა ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო სსიპ - სურსათის ეროვნული სააგენტო სსიპ - სურსათის ეროვნული სააგენტო სსიპ - სურსათის ეროვნული სააგენტო სსიპ - სურსათის ეროვნული სააგენტო სსიპ - სურსათის ეროვნული სააგენტო სსიპ - საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია 69 2015 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 2,838.0 2,838.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,465.0 2,465.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 348.0 348.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 20.0 20.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 5.0 5.0 0.0 0.0 3,730.0 3,730.0 0.0 0.0 19,921.0 19,921.0 0.0 0.0 19,641.0 19,641.0 0.0 0.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 37 03 მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება ხარჯები შრომის ანაზღაურება 956.0 956.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 7,025.0 7,025.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 11,600.0 11,600.0 0.0 0.0 გრანტები 50.0 50.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 37 03 01 10.0 10.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 280.0 280.0 0.0 0.0 მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარების პროგრამის მართვა და ადმინისტრირება 1,971.0 1,971.0 0.0 0.0 1,861.0 1,861.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 956.0 956.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 845.0 845.0 0.0 0.0 გრანტები 50.0 50.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 10.0 10.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 110.0 110.0 0.0 0.0 ღვინის ლაბორატორიული კვლევა 50.0 50.0 0.0 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 50.0 50.0 0.0 0.0 ქართული ღვინოპროდუქციის პოპულარიზაციის ხელშეწყობის ღონისძიებები 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 4,950.0 4,950.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 4,950.0 4,950.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 50.0 50.0 0.0 0.0 600.0 600.0 0.0 0.0 480.0 480.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 480.0 480.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 120.0 120.0 0.0 0.0 12,000.0 12,000.0 0.0 0.0 12,000.0 12,000.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 400.0 400.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 11,600.0 11,600.0 0.0 0.0 300.0 300.0 0.0 0.0 ხარჯები 37 03 02 ხარჯები 37 03 03 ხარჯები 37 03 04 მევენახეობის განვითარების ღონისძიებები ხარჯები 37 03 05 რთველის ხელშეწყობის ღონისძიებები ხარჯები 37 03 07 ქართული ვაზის წარმოშობის პოპულარიზაცია ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია სსიპ - ღვინის ეროვნული სააგენტო სსიპ - ღვინის ეროვნული სააგენტო სსიპ - ღვინის ეროვნული სააგენტო სსიპ - ღვინის ეროვნული სააგენტო სსიპ - ღვინის ეროვნული სააგენტო სსიპ - ღვინის ეროვნული სააგენტო 70 2015 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 300.0 300.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 300.0 300.0 0.0 0.0 სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო კვლევითი ღონისძიებების განხორციელება 13,758.0 13,758.0 0.0 0.0 5,578.0 5,578.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,019.0 2,019.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,529.0 3,529.0 0.0 0.0 ხარჯები 37 04 ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 20.0 20.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 10.0 10.0 0.0 0.0 8,180.0 8,180.0 0.0 0.0 5,473.0 5,473.0 0.0 0.0 3,753.0 3,753.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,019.0 2,019.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,704.0 1,704.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 37 04 01 სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო კვლევითი ღონისძიებების პროგრამის ადმინისტრირება და მართვა ხარჯები 37 04 02 სოციალური უზრუნველყოფა 20.0 20.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 10.0 10.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,720.0 1,720.0 0.0 0.0 საქართველოში გავრცელებული შინაური ცხოველების, ფრინველების, თევზების და სამეურნეო-სასარგებლო მწერების ადგილობრივი ჯიშების და პოპულაციების აღდგენაგაუმჯობესება და გენეტიკური ბანკის შექმნა 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 37 04 03 300.0 300.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 300.0 300.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,700.0 1,700.0 0.0 0.0 ერთწლოვანი და მრავალწლოვანი კულტურების გენოფონდის შენარჩუნება, მათი გაშენების, მოვლა-მოყვანის, ბიოაგროწარმოების ინოვაციური ტექნოლოგიების შემუშავება 2,500.0 2,500.0 0.0 0.0 ხარჯები 37 04 04 1,130.0 1,130.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,130.0 1,130.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,370.0 1,370.0 0.0 0.0 სოფლის მეურნეობის პროდუქტთა შენახვა-გადამუშავების მეთოდების სამეცნიერო კვლევა 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 37 04 05 10.0 10.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 10.0 10.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 990.0 990.0 0.0 0.0 საქართველოს მიწის ფონდის შესწავლა ნიადაგის ნაყოფიერების 2,785.0 2,785.0 0.0 0.0 ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია სსიპ - სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი სსიპ - სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი სსიპ - სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი სსიპ - სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი სსიპ - სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი 71 2015 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 385.0 385.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 385.0 385.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,400.0 2,400.0 0.0 0.0 39,000.0 36,400.0 2,600.0 0.0 32,039.0 31,349.0 690.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 20,531.0 20,081.0 450.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 10,830.0 10,590.0 240.0 0.0 ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია აღდგენა-გაუმჯობესების მიზნით ხარჯები 38 00 საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო ხარჯები გრანტები 340.0 340.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 108.0 108.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 230.0 230.0 0.0 0.0 6,961.0 5,051.0 1,910.0 0.0 6,090.0 6,090.0 0.0 0.0 5,980.0 5,980.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,790.0 3,790.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,730.0 1,730.0 0.0 0.0 გრანტები 340.0 340.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 40.0 40.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 80.0 80.0 0.0 0.0 110.0 110.0 0.0 0.0 5,690.0 5,690.0 0.0 0.0 5,580.0 5,580.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,790.0 3,790.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,330.0 1,330.0 0.0 0.0 გრანტები 340.0 340.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 38 01 გარემოს დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება, რეგულირება და მართვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 38 01 01 საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო ხარჯები 38 01 02 სოციალური უზრუნველყოფა 40.0 40.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 80.0 80.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 110.0 110.0 0.0 0.0 ექსპერტიზის ჩატარების უზრუნველყოფის ღონისძიებები 50.0 50.0 0.0 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 50.0 50.0 0.0 0.0 გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლების ღონისძიებები 200.0 200.0 0.0 0.0 200.0 200.0 0.0 0.0 200.0 200.0 0.0 0.0 ხარჯები 38 01 03 ხარჯები საქონელი და მომსახურება საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო 72 2015 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი 38 01 04 დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 150.0 150.0 0.0 0.0 150.0 150.0 0.0 0.0 150.0 150.0 0.0 0.0 12,700.0 12,700.0 0.0 0.0 9,446.0 9,446.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 5,326.0 5,326.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,915.0 3,915.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 60.0 60.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 145.0 145.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,254.0 3,254.0 0.0 0.0 დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 7,048.0 4,448.0 2,600.0 0.0 4,627.0 3,937.0 690.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,471.0 3,021.0 450.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,148.0 908.0 240.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 3.0 3.0 0.0 0.0 2,421.0 511.0 1,910.0 0.0 3,798.0 3,798.0 0.0 0.0 ცხოველთა სამყაროს ობიექტების მონიტორინგი ხარჯები საქონელი და მომსახურება 38 02 გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა ხარჯები 38 03 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 38 03 01 სსიპ – დაცული ტერიტორიების სააგენტო ხარჯები 3,642.0 3,642.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,021.0 3,021.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 613.0 613.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 3.0 3.0 0.0 0.0 156.0 156.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 150.0 150.0 0.0 0.0 150.0 150.0 0.0 0.0 150.0 150.0 0.0 0.0 1,305.0 135.0 1,170.0 0.0 735.0 45.0 690.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 450.0 0.0 450.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 285.0 45.0 240.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 38 03 02 პროგრამა „დაცული ტერიტორიების ხანძარსაწინააღმდეგო და მავნებლებისაგან დაცვის ღონისძიებები“ ხარჯები საქონელი და მომსახურება 38 03 03 ეკოტურიზმის განვითარება ხარჯები საქონელი და მომსახურება 38 03 04 დაცული ტერიტორიების განვითარება (CNF) ხარჯები ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო 73 2015 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი არაფინანსური აქტივების ზრდა 570.0 90.0 480.0 0.0 38 03 05 დაცული ტერიტორიების მხარდაჭერის პროგრამა კავკასიაშისაქართველოს (ეკორეგიონალური პროგრამა საქართველო, (KfW) 1,695.0 265.0 1,430.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,695.0 265.0 1,430.0 0.0 38 04 სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 11,855.0 11,855.0 0.0 0.0 10,730.0 10,730.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 7,445.0 7,445.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,285.0 3,285.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,125.0 1,125.0 0.0 0.0 სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო 8,830.0 8,830.0 0.0 0.0 8,830.0 8,830.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 7,445.0 7,445.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,385.0 1,385.0 0.0 0.0 800.0 800.0 0.0 0.0 800.0 800.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 800.0 800.0 0.0 0.0 38 04 03 ტყითსარგებლობის ღონისძიებები 625.0 625.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 625.0 625.0 0.0 0.0 38 04 04 ტყის აღრიცხვა-ინვენტარიზაციის ღონისძიებები 800.0 800.0 0.0 0.0 800.0 800.0 0.0 0.0 800.0 800.0 0.0 0.0 800.0 800.0 0.0 0.0 ხარჯები 38 04 01 ხარჯები 38 04 02 ტყის მოვლა-აღდგენის ღონისძიებები ხარჯები ხარჯები საქონელი და მომსახურება 38 04 05 ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიებები ხარჯები 38 05 300.0 300.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 300.0 300.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 500.0 500.0 0.0 0.0 677.0 677.0 0.0 0.0 656.0 656.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 166.0 166.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 489.0 489.0 0.0 0.0 სანერგე მეურნეობის სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა ხარჯები 38 06 სოციალური უზრუნველყოფა 1.0 1.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 21.0 21.0 0.0 0.0 630.0 630.0 0.0 0.0 600.0 600.0 0.0 0.0 333.0 333.0 0.0 0.0 გარემოსდაცვით ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობისა და გარემოსდაცვითი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა ხარჯები შრომის ანაზღაურება ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო სსიპ - ეროვნული სატყეო სააგენტო სსიპ - ეროვნული სატყეო სააგენტო სსიპ - ეროვნული სატყეო სააგენტო სსიპ - ეროვნული სატყეო სააგენტო სსიპ - ეროვნული სატყეო სააგენტო სსიპ - სატყეო საბაზისო სანერგე მეურნეობა სსიპ - გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი 74 2015 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი საქონელი და მომსახურება 263.0 263.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2.0 2.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 2.0 2.0 0.0 0.0 30.0 30.0 0.0 0.0 70,000.0 70,000.0 0.0 0.0 68,965.0 68,965.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 4,612.0 4,612.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 4,852.0 4,852.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 52,205.0 52,205.0 0.0 0.0 გრანტები 17.0 17.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 39 00 საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო ხარჯები 39 01 სოციალური უზრუნველყოფა 740.0 740.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 6,539.0 6,539.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,035.0 1,035.0 0.0 0.0 სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სფეროების სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა 3,387.0 3,387.0 0.0 0.0 3,237.0 3,237.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,930.0 1,930.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,230.0 1,230.0 0.0 0.0 გრანტები 17.0 17.0 0.0 0.0 ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 40.0 40.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 20.0 20.0 0.0 0.0 150.0 150.0 0.0 0.0 54,529.0 54,529.0 0.0 0.0 54,036.0 54,036.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,547.0 1,547.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,018.0 1,018.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 50,069.0 50,069.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 1,402.0 1,402.0 0.0 0.0 493.0 493.0 0.0 0.0 7,000.0 7,000.0 0.0 0.0 7,000.0 7,000.0 0.0 0.0 7,000.0 7,000.0 0.0 0.0 12,050.0 12,050.0 0.0 0.0 12,050.0 12,050.0 0.0 0.0 12,050.0 12,050.0 0.0 0.0 7,000.0 7,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 39 02 სპორტის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 39 02 01 ფეხბურთის სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამა ხარჯები სუბსიდიები 39 02 02 რაგბის სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამა ხარჯები სუბსიდიები 39 02 03 კალათბურთის სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამა ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო 75 2015 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 7,000.0 7,000.0 0.0 0.0 7,000.0 7,000.0 0.0 0.0 9,450.0 9,450.0 0.0 0.0 9,450.0 9,450.0 0.0 0.0 9,450.0 9,450.0 0.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 1,850.0 1,850.0 0.0 0.0 1,850.0 1,850.0 0.0 0.0 1,850.0 1,850.0 0.0 0.0 1,400.0 1,400.0 0.0 0.0 1,400.0 1,400.0 0.0 0.0 1,400.0 1,400.0 0.0 0.0 2,500.0 2,500.0 0.0 0.0 2,100.0 2,100.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 734.0 734.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 806.0 806.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 560.0 560.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 400.0 400.0 0.0 0.0 სსიპ – ქართული სპორტის მუზეუმი 70.0 70.0 0.0 0.0 67.0 67.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 54.0 54.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 13.0 13.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.0 3.0 0.0 0.0 პროგრამა „ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი „თბილისი -2015“ 1,300.0 1,300.0 0.0 0.0 1,300.0 1,300.0 0.0 0.0 1,300.0 1,300.0 0.0 0.0 ხარჯები სუბსიდიები 39 02 04 სპორტულ სახეობათა განვითარების პროგრამა ხარჯები სუბსიდიები 39 02 05 ოლიმპიური მოძრაობის სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამა ხარჯები სუბსიდიები 39 02 06 სპორტის პოლიტიკისა და მასობრივი სპორტის განვითარების პროგრამა ხარჯები სუბსიდიები 39 02 07 სპორტის ინფრასტრუქტურის, რეაბილიტაციისა და სპორტული ინვენტარის განახლების პროგრამა ხარჯები სხვა ხარჯები 39 02 08 სსიპ – საქართველოს ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრი ხარჯები 39 02 09 ხარჯები 39 02 10 ხარჯები სუბსიდიები 39 02 11 სსიპ - საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი 800.0 800.0 0.0 0.0 715.0 715.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 535.0 535.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 178.0 178.0 0.0 0.0 ხარჯები ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო სსიპ - საქართველოს ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრი სსიპ - ქართული სპორტის მუზეუმი საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო სსიპ - საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი 76 2015 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი დასახელება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 39 02 12 სსიპ - საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო საზოგადოებრივი კოლეჯი 85.0 85.0 0.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 224.0 224.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 21.0 21.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.0 5.0 0.0 0.0 350.0 350.0 0.0 0.0 350.0 350.0 0.0 0.0 350.0 350.0 0.0 0.0 350.0 350.0 0.0 0.0 350.0 350.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 350.0 350.0 0.0 0.0 ჭადრაკის სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამა 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 1,109.0 1,109.0 0.0 0.0 1,109.0 1,109.0 0.0 0.0 1,109.0 1,109.0 0.0 0.0 2,300.0 2,300.0 0.0 0.0 2,300.0 2,300.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 2,300.0 2,300.0 0.0 0.0 ჭიდაობის სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამა 2,500.0 2,500.0 0.0 0.0 2,500.0 2,500.0 0.0 0.0 2,500.0 2,500.0 0.0 0.0 250.0 250.0 0.0 0.0 250.0 250.0 0.0 0.0 250.0 250.0 0.0 0.0 5,784.0 5,784.0 0.0 0.0 5,784.0 5,784.0 0.0 0.0 პარაოლიმპიური მოძრაობის სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამა ფარიკაობის სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამა ხელბურთის სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამა სუბსიდიები ძიუდოს სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამა ხარჯები ხარჯები სუბსიდიები ქართული ჭიდაობის სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამა ხარჯები სუბსიდიები 39 03 0.0 0.0 ხარჯები 39 02 19 0.0 245.0 სუბსიდიები 39 02 18 2.0 245.0 ხარჯები 39 02 17 2.0 0.0 ხარჯები 39 02 16 კრედიტი 0.0 სუბსიდიები 39 02 15 გრანტი 250.0 ხარჯები 39 02 14 საბიუჯეტო სახსრები 250.0 ხარჯები 39 02 13 სულ სპორტის სფეროში დამსახურებულ მოღვაწეთა სოციალური დაცვის ღონისძიებები ხარჯები ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია სსიპ - საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო საზოგადოებრივი კოლეჯი საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო 77 2015 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი 39 03 01 დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი სოციალური უზრუნველყოფა 700.0 700.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 5,084.0 5,084.0 0.0 0.0 384.0 384.0 0.0 0.0 384.0 384.0 0.0 0.0 384.0 384.0 0.0 0.0 700.0 700.0 0.0 0.0 700.0 700.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 700.0 700.0 0.0 0.0 საქართველოს ეროვნული, ოლიმპიური და ასაკობრივი ნაკრებების წევრთა, მწვრთნელთა, ადმინისტრაციული და საექიმო პერსონალის და პერსპექტიულ სპორტსმენთა სტიპენდიები 4,700.0 4,700.0 0.0 0.0 4,700.0 4,700.0 0.0 0.0 4,700.0 4,700.0 0.0 0.0 6,300.0 6,300.0 0.0 0.0 5,908.0 5,908.0 0.0 0.0 1,135.0 1,135.0 0.0 0.0 ოლიმპიური ჩემპიონების სტიპენდიები ხარჯები სხვა ხარჯები 39 03 02 ვეტერან სპორტსმენთა და სპორტის მუშაკთა სოციალური დახმარება ხარჯები 39 03 03 ხარჯები სხვა ხარჯები 39 04 ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფო ხელშეწყობის ღონისძიებები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება 2,604.0 2,604.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 2,136.0 2,136.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 33.0 33.0 0.0 0.0 392.0 392.0 0.0 0.0 1,500.0 1,500.0 0.0 0.0 1,485.0 1,485.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,265.0 1,265.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 200.0 200.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 39 04 01 ახალგაზრდული პოლიტიკის განვითარების პროგრამა ხარჯები სხვა ხარჯები 39 04 02 20.0 20.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 15.0 15.0 0.0 0.0 სსიპ – საქართველოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდი 1,300.0 1,300.0 0.0 0.0 1,290.0 1,290.0 0.0 0.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება 267.0 267.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,020.0 1,020.0 0.0 0.0 3.0 3.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.0 10.0 0.0 0.0 სსიპ – ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი 1,200.0 1,200.0 0.0 0.0 1,197.0 1,197.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 39 04 03 ხარჯები ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო სსიპ - საქართველოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდი სსიპ - ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი 78 2015 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი შრომის ანაზღაურება 868.0 868.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 319.0 319.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 10.0 10.0 0.0 0.0 3.0 3.0 0.0 0.0 1,500.0 1,500.0 0.0 0.0 1,256.0 1,256.0 0.0 0.0 1,256.0 1,256.0 0.0 0.0 244.0 244.0 0.0 0.0 800.0 800.0 0.0 0.0 680.0 680.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 39 04 04 პროგრამა „მომავლის ბანაკი“ ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 39 04 05 პროგრამა „ახალგაზრდული ფესტივალი – 2015“ ხარჯები სუბსიდიები 40 00 680.0 680.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 120.0 120.0 0.0 0.0 საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური 53,000.0 53,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 48,966.0 48,966.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 35,308.0 35,308.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 12,500.0 12,500.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 260.0 260.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 40 01 898.0 898.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,034.0 4,034.0 0.0 0.0 დასაცავ პირთა და ობიექტთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა 45,500.0 45,500.0 0.0 0.0 ხარჯები 43,065.0 43,065.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 34,000.0 34,000.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 250.0 250.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 40 02 815.0 815.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,435.0 2,435.0 0.0 0.0 სახელმწიფო ობიექტების მოვლაშენახვა 7,500.0 7,500.0 0.0 0.0 ხარჯები 5,901.0 5,901.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,308.0 1,308.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 4,500.0 4,500.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 10.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 41 00 83.0 83.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,599.0 1,599.0 0.0 0.0 საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 3,894.0 3,894.0 0.0 0.0 2,530.0 2,530.0 0.0 0.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია სსიპ - ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი სსიპ - ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური სსიპ - საქართველოს სახელმწიფო უზრუნველყოფის სააგენტო 79 2015 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი საქონელი და მომსახურება 1,256.0 1,256.0 0.0 0.0 გრანტები 40.0 40.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 35.0 35.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 33.0 33.0 0.0 0.0 106.0 106.0 0.0 0.0 40,820.0 40,820.0 0.0 0.0 34,192.0 34,192.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 42 00 სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი ხარჯები 43 00 შრომის ანაზღაურება 3,877.0 3,877.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 28,399.0 28,399.0 0.0 0.0 პროცენტი 59.0 59.0 0.0 0.0 გრანტები 304.0 304.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 51.0 51.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 1,502.0 1,502.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,486.0 4,486.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 2,142.0 2,142.0 0.0 0.0 სსიპ – კონკურენციის სააგენტო 1,900.0 1,900.0 0.0 0.0 1,774.0 1,774.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,404.0 1,404.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 323.0 323.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 30.0 30.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 17.0 17.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 126.0 126.0 0.0 0.0 სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია 3,500.0 3,500.0 0.0 0.0 3,335.0 3,335.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,340.0 1,340.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 550.0 550.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 1,200.0 1,200.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 200.0 200.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 45.0 45.0 0.0 0.0 165.0 165.0 0.0 0.0 25,000.0 25,000.0 0.0 0.0 21,915.0 21,915.0 0.0 0.0 პროცენტი 47.0 47.0 0.0 0.0 სუბსიდიები ხარჯები 44 00 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 45 00 საქართველოს საპატრიარქო ხარჯები 45 01 21,868.0 21,868.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,012.0 3,012.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 73.0 73.0 0.0 0.0 14,683.0 14,683.0 0.0 0.0 13,054.0 13,054.0 0.0 0.0 13,054.0 13,054.0 0.0 0.0 1,629.0 1,629.0 0.0 0.0 სასულიერო განათლების ხელშეწყობის გრანტი ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია სრულიად საქართველოს საპატრიარქო 80 2015 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი დასახელება სულ 45 02 ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა სვიმონ კანანელის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრი 0.0 0.0 150.0 150.0 0.0 0.0 150.0 150.0 0.0 0.0 1,768.0 1,768.0 0.0 0.0 1,440.0 1,440.0 0.0 0.0 1,440.0 1,440.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 328.0 328.0 0.0 0.0 საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ნინოს სახელობის ობოლ, უპატრონო და მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა პანსიონატისათვის გადასაცემი გრანტი 959.0 959.0 0.0 0.0 580.0 580.0 0.0 0.0 ა(ა)იპ – ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიის საგანმანათლებლო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები სუბსიდიები ხარჯები სუბსიდიები 45 05 580.0 580.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 379.0 379.0 0.0 0.0 საქართველოს საპატრიარქოს ბათუმის წმინდა მოწამე ეკატერინეს სახელობის სათნოების სავანისათვის გადასაცემი გრანტი 261.0 261.0 0.0 0.0 251.0 251.0 0.0 0.0 251.0 251.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.0 10.0 0.0 0.0 საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი 447.0 447.0 0.0 0.0 440.0 440.0 0.0 0.0 ხარჯები სუბსიდიები 45 06 ხარჯები სუბსიდიები 45 07 440.0 440.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7.0 7.0 0.0 0.0 წმინდა გიორგი მთაწმინდელის მონასტერთან არსებული სარეაბილიტაციო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი 230.0 230.0 0.0 0.0 220.0 220.0 0.0 0.0 220.0 220.0 0.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 45 08 კრედიტი 150.0 სუბსიდიები 45 04 გრანტი 150.0 ხარჯები 45 03 საბიუჯეტო სახსრები საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა სვიმონ კანანელის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრი ა(ა)იპ - ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიის საგანმანათლებლო ცენტრი სრულიად საქართველოს საპატრიარქო ბათუმის წმინდა მოწამე ეკატერინეს სახელობის სათნოების სავანე სრულიად საქართველოს საპატრიარქო წმინდა გიორგი მთაწმინდელის მონასტერთან არსებული სარეაბილიტაციო ცენტრი საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი 81 2015 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 2,449.0 2,449.0 0.0 0.0 1,950.0 1,950.0 0.0 0.0 1,950.0 1,950.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 499.0 499.0 0.0 0.0 ა(ა)იპ – სმენადაქვეითებულ ბავშვთა რეაბილიტაციის და ადაპტაციის ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 800.0 800.0 0.0 0.0 800.0 800.0 0.0 0.0 800.0 800.0 0.0 0.0 500.0 500.0 0.0 0.0 327.0 327.0 0.0 0.0 47.0 47.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 45 09 საქართველოს საპატრიარქოს ა(ა)იპ – ტბელ აბუსერისძის სახელობის უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები სუბსიდიები 45 10 ხარჯები სუბსიდიები 45 11 საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზიის სუბსიდირების ღონისძიებები ხარჯები სუბსიდიები 45 12 ა(ა)იპ – ახალქალაქისა და კუმურდოს ეპარქიის სასწავლო ცენტრისთვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები პროცენტი სუბსიდიები 45 13 280.0 280.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 100.0 100.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 73.0 73.0 0.0 0.0 653.0 653.0 0.0 0.0 603.0 603.0 0.0 0.0 603.0 603.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 50.0 50.0 0.0 0.0 სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო 3,500.0 3,500.0 0.0 0.0 3,500.0 3,500.0 0.0 0.0 3,500.0 3,500.0 0.0 0.0 8,900.0 8,900.0 0.0 0.0 8,880.0 8,880.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,525.0 3,525.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 5,300.0 5,300.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 40.0 40.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 15.0 15.0 0.0 0.0 20.0 20.0 0.0 0.0 ა(ა)იპ ფოთის საგანმანათლებლო და კულტურულ-გამაჯანსაღებელი ცენტრი ხარჯები სუბსიდიები 46 00 ხარჯები შრომის ანაზღაურება 47 00 სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია ა(ა)იპ - ტბელ აბუსერიძის სახელობის უნივერსიტეტი ა(ა)იპ - სმენადაქვეითებულ ბავშვთა რეაბილიტაციისა და ადაპტაციის ცენტრი სრულიად საქართველოს საპატრიარქო ა(ა)იპ - ახალქალაქისა და კუმურდოს ეპარქიის სასწავლო ცენტრი ა(ა)იპ - ფოთის საგანმანათლებლო და კულტურულ-გამაჯანსაღებელი ცენტრი 82 2015 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი 47 01 დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 4,600.0 4,600.0 0.0 0.0 4,580.0 4,580.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,525.0 3,525.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 40.0 40.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 15.0 15.0 0.0 0.0 20.0 20.0 0.0 0.0 1,900.0 1,900.0 0.0 0.0 1,900.0 1,900.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,900.0 1,900.0 0.0 0.0 მოსახლეობისა და საცხოვრისების საყოველთაო აღწერა 2,400.0 2,400.0 0.0 0.0 2,400.0 2,400.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,400.0 2,400.0 0.0 0.0 სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური 1,300.0 1,300.0 0.0 0.0 1,285.0 1,285.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,096.0 1,096.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 148.0 148.0 0.0 0.0 გრანტები 33.0 33.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2.0 2.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 47 02 სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა ხარჯები 47 03 ხარჯები 48 00 ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 49 00 სსიპ - საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 2,500.0 2,500.0 0.0 0.0 2,475.0 2,475.0 0.0 0.0 873.0 873.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,586.0 1,586.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 9.0 9.0 0.0 0.0 7.0 7.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25.0 25.0 0.0 0.0 სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო 1,200.0 1,200.0 0.0 0.0 ხარჯები 51 00 6.0 15.0 შრომის ანაზღაურება სხვა ხარჯები 50 00 6.0 15.0 1,162.8 1,162.8 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 675.0 675.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 468.1 468.1 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 19.7 19.7 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 37.2 37.2 0.0 0.0 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი 1,450.0 1,450.0 0.0 0.0 ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი 83 2015 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 1,197.0 1,197.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 851.0 851.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 337.0 337.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 3.0 3.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 6.0 6.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 253.0 253.0 0.0 0.0 საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა 500.0 500.0 0.0 0.0 500.0 500.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 500.0 500.0 0.0 0.0 სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური 4,500.0 4,500.0 0.0 0.0 4,357.0 4,357.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,308.0 3,308.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,002.0 1,002.0 0.0 0.0 ხარჯები 52 00 ხარჯები 53 00 ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 35.0 35.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 12.0 12.0 0.0 0.0 143.0 143.0 0.0 0.0 7,450.0 7,450.0 0.0 0.0 5,057.0 5,057.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,810.0 1,810.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,924.0 2,924.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 315.0 315.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 8.0 8.0 0.0 0.0 2,393.0 2,393.0 0.0 0.0 4,200.0 4,200.0 0.0 0.0 4,180.0 4,180.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 500.0 500.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 170.0 170.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 3,500.0 3,500.0 0.0 0.0 5.0 5.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 54 00 სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 55 00 სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები 5.0 5.0 0.0 0.0 20.0 20.0 0.0 0.0 700.0 700.0 0.0 0.0 680.0 680.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 500.0 500.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 170.0 170.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 5.0 5.0 0.0 0.0 20.0 20.0 0.0 0.0 3,500.0 3,500.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 55 01 სსიპ რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 55 02 რელიგიური გაერთიანებების დაფინანსება ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია სსიპ რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო სსიპ რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო 84 2015 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 3,500.0 3,500.0 0.0 0.0 3,500.0 3,500.0 0.0 0.0 2,150.0 2,150.0 0.0 0.0 1,820.0 1,820.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,362.0 1,362.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 389.0 389.0 0.0 0.0 ხარჯები სუბსიდიები 56 00 სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური ხარჯები გრანტები 6.0 6.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 63.0 63.0 0.0 0.0 330.0 330.0 0.0 0.0 260.0 260.0 0.0 0.0 260.0 260.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 170.0 170.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 89.0 89.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 1.0 1.0 0.0 0.0 2,026,470.3 1,993,570.3 12,900.0 20,000.0 1,596,462.3 1,583,562.3 12,900.0 0.0 პროცენტი 364,000.0 364,000.0 0.0 0.0 გრანტები 1,163,830.3 1,163,830.3 0.0 0.0 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 57 00 ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი ხარჯები 58 00 საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები ხარჯები 58 01 68,632.0 55,732.0 12,900.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 20,000.0 0.0 0.0 20,000.0 ვალდებულებების კლება 410,008.0 410,008.0 0.0 0.0 560,000.0 560,000.0 0.0 0.0 205,000.0 205,000.0 0.0 0.0 205,000.0 205,000.0 0.0 0.0 355,000.0 355,000.0 0.0 0.0 194,000.0 194,000.0 0.0 0.0 159,000.0 159,000.0 0.0 0.0 159,000.0 159,000.0 0.0 0.0 35,000.0 35,000.0 0.0 0.0 7,650.0 7,650.0 0.0 0.0 7,650.0 7,650.0 0.0 0.0 7,650.0 7,650.0 0.0 0.0 854,800.0 854,800.0 0.0 0.0 საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა ხარჯები პროცენტი ვალდებულებების კლება 58 02 საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა ხარჯები პროცენტი ვალდებულებების კლება 58 03 საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობიდან გამომდინარე ვალდებულებები ხარჯები გრანტები 58 04 ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 85 2015 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 854,800.0 854,800.0 0.0 0.0 854,800.0 854,800.0 0.0 0.0 9,000.0 9,000.0 0.0 0.0 9,000.0 9,000.0 0.0 0.0 9,000.0 9,000.0 0.0 0.0 9,000.0 9,000.0 0.0 0.0 9,000.0 9,000.0 0.0 0.0 9,000.0 9,000.0 0.0 0.0 845,800.0 845,800.0 0.0 0.0 845,800.0 845,800.0 0.0 0.0 845,800.0 845,800.0 0.0 0.0 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 50,000.0 50,000.0 0.0 0.0 50,000.0 50,000.0 0.0 0.0 50,000.0 50,000.0 0.0 0.0 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 300,000.0 300,000.0 0.0 0.0 300,000.0 300,000.0 0.0 0.0 300,000.0 300,000.0 0.0 0.0 500.0 500.0 0.0 0.0 500.0 500.0 0.0 0.0 500.0 500.0 0.0 0.0 34,520.3 1,620.3 12,900.0 20,000.0 14,512.3 1,612.3 12,900.0 0.0 გრანტები 1,380.3 1,380.3 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 13,132.0 232.0 12,900.0 0.0 20,000.0 0.0 0.0 20,000.0 ხარჯები გრანტები 58 04 01 ავტონომიური რესპუბლიკებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები ხარჯები გრანტები 58 04 01 01 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკისათვის გადასაცემი ტრანსფერი ხარჯები გრანტები 58 04 02 ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები ხარჯები გრანტები 58 05 საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი ხარჯები სხვა ხარჯები 58 06 საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი ხარჯები სხვა ხარჯები 58 07 წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი ვალდებულებების კლება 58 08 საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი ხარჯები გრანტები 58 09 საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებისათვის დაწესებული ერთდროული ფულადი პრემიების გაცემის ფინანსური უზრუნველყოფა ხარჯები სხვა ხარჯები 58 10 დონორების მიერ დაფინანსებული საერთო სახელმწიფოებრივი გადასახდელები ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 86 2015 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 8.0 8.0 0.0 0.0 20.0 20.0 0.0 0.0 13.0 13.0 0.0 0.0 13.0 13.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 7.0 7.0 0.0 0.0 KfW-ის ადგილობრივი ოფისის საოპერაციო ხარჯების თანადაფინანსება (KfW) 20.0 20.0 0.0 0.0 19.0 19.0 0.0 0.0 19.0 19.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 58 10 01 ორმხრივი, რეგიონალური და რეგიონთაშორისი პროექტები (GIZ) ხარჯები სხვა ხარჯები 58 10 02 ხარჯები სხვა ხარჯები ვალდებულებების კლება 58 10 03 58 10 04 1.0 1.0 0.0 0.0 აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD) 5,000.0 0.0 0.0 5,000.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 5,000.0 0.0 0.0 5,000.0 ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (III ფაზა) (EU, KfW) 29,280.3 1,380.3 12,900.0 15,000.0 14,280.3 1,380.3 12,900.0 0.0 გრანტები 1,380.3 1,380.3 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 12,900.0 0.0 12,900.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 15,000.0 0.0 0.0 15,000.0 განახლებადი ენერგიის პროგრამა II (KfW) 200.0 200.0 0.0 0.0 200.0 200.0 0.0 0.0 200.0 200.0 0.0 0.0 ხარჯები 58 10 05 ხარჯები სხვა ხარჯები ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაცია საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 87
სხვა
თავი VII ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები მუხლი 16. ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტების ფინანსური დახმარება განისაზღვროს ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები 854 800.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: ათასი ლარი ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების დასახელება სულ ტრანსფერი გათანაბრებითი ტრანსფერი მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკა 9,000.0 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი 412,682.2 412,282.2 400.0 აჟარის მუნიციპალიტეტი 1,019.4 1,004.4 15.0 ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტი 52,542.3 52,542.3 ქობულეთის მუნიციპალიტეტი 7,198.7 7,198.7 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი 9,226.9 9,226.9 ქედის მუნიციპალიტეტი 3,661.0 3,661.0 შუახევის მუნიციპალიტეტი 4,232.7 4,232.7 ხულოს მუნიციპალიტეტი 6,323.5 6,323.5 ახმეტის მუნიციპალიტეტი 5,223.9 5,093.9 130.0 გურჯაანის მუნიციპალიტეტი 7,145.4 6,985.4 160.0 დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი 1,925.5 1,740.5 185.0 ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტი 7,223.7 7,061.7 162.0 თელავის მუნიციპალიტეტი 4,118.8 3,994.8 124.0 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი 5,786.1 5,576.1 210.0 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი 3,812.0 3,602.0 210.0 სიღნაღის მუნიციპალიტეტი 3,158.0 3,013.0 145.0 სპეციალური ტრანსფერი 9,000.0 145 სულ ტრანსფერი გათანაბრებითი ტრანსფერი მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად ყვარლის მუნიციპალიტეტი 3,873.3 3,738.3 135.0 ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი 32,118.0 31,898.0 220.0 ჭიათურის მუნიციპალიტეტი 7,549.8 7,317.8 232.0 ტყიბულის მუნიციპალიტეტი 3,007.5 2,867.5 140.0 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი 6,543.8 6,387.8 156.0 ბაღდათის მუნიციპალიტეტი 3,811.2 3,683.2 128.0 ვანის მუნიციპალიტეტი 5,727.2 5,577.2 150.0 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი 6,789.5 6,549.5 240.0 თერჯოლის მუნიციპალიტეტი 6,686.2 6,534.2 152.0 სამტრედიის მუნიციპალიტეტი 6,385.1 6,196.1 189.0 საჩხერის მუნიციპალიტეტი 6,644.4 6,454.4 190.0 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი 4,444.1 4,306.1 138.0 ხონის მუნიციპალიტეტი 5,648.3 5,490.3 158.0 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი 4,376.8 4,116.8 260.0 ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი 11,824.9 11,729.9 95.0 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი 11,685.5 11,455.5 230.0 აბაშის მუნიციპალიტეტი 5,134.7 4,987.7 147.0 მარტვილის მუნიციპალიტეტი 5,485.5 5,322.5 163.0 მესტიის მუნიციპალიტეტი 3,222.3 3,097.3 125.0 სენაკის მუნიციპალიტეტი 5,097.8 4,902.8 195.0 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი 4,426.2 4,264.2 162.0 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი 4,646.7 4,468.7 178.0 ხობის მუნიციპალიტეტი 1,771.8 1,551.8 220.0 ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტი 10,156.7 9,946.7 210.0 გორის მუნიციპალიტეტი 9,650.1 9,544.1 106.0 ქურთის მუნიციპალიტეტი 1,995.1 1,915.1 80.0 ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების დასახელება სპეციალური ტრანსფერი 146 სულ ტრანსფერი გათანაბრებითი ტრანსფერი მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად ერედვის მუნიციპალიტეტი 1,777.0 1,742.0 35.0 კასპის მუნიციპალიტეტი 4,585.0 4,408.0 177.0 ქარელის მუნიციპალიტეტი 6,390.0 6,177.0 213.0 თიღვის მუნიციპალიტეტი 1,295.9 1,285.9 10.0 ხაშურის მუნიციპალიტეტი 6,475.7 6,246.7 229.0 ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი 16,633.8 16,133.8 500.0 ბოლნისის მუნიციპალიტეტი 305.0 0.0 305.0 გარდაბნის მუნიციპალიტეტი 4,001.4 3,741.4 260.0 დმანისის მუნიციპალიტეტი 1,770.3 1,655.3 115.0 თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტი 4,225.0 4,008.0 217.0 მარნეულის მუნიციპალიტეტი 9,164.5 8,914.5 250.0 წალკის მუნიციპალიტეტი 2,093.2 1,984.2 109.0 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი 6,101.1 5,881.1 220.0 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი 6,338.1 6,252.1 86.0 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი 5,445.5 5,271.5 174.0 ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი 3,313.4 3,130.4 183.0 ადიგენის მუნიციპალიტეტი 3,097.9 2,960.9 137.0 ასპინძის მუნიციპალიტეტი 2,242.4 2,116.4 126.0 ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი 6,547.7 6,332.7 215.0 ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტი 5,470.2 5,303.2 167.0 ახალციხის მუნიციპალიტეტი 3,132.6 3,033.6 99.0 ბორჯომის მუნიციპალიტეტი 190.0 0.0 190.0 ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი 3,348.4 3,183.4 165.0 ახალგორის მუნიციპალიტეტი 2,034.0 1,944.0 90.0 დუშეთის მუნიციპალიტეტი 3,755.0 3,645.0 110.0 თიანეთის მუნიციპალიტეტი 3,037.5 2,901.5 136.0 ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების დასახელება სპეციალური ტრანსფერი 147 ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების დასახელება სულ ტრანსფერი გათანაბრებითი ტრანსფერი მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტი 1,779.2 1,737.2 42.0 მცხეთის მუნიციპალიტეტი 280.0 0.0 280.0 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი 803.1 718.1 85.0 ქალაქ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი 3,660.3 3,579.3 81.0 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი 2,688.0 2,633.0 55.0 ლენტეხის მუნიციპალიტეტი 2,743.6 2,638.6 105.0 ონის მუნიციპალიტეტი 2,852.8 2,749.8 103.0 ცაგერის მუნიციპალიტეტი 4,239.8 4,081.8 158.0 სულ საქართველო 854,800.0 834,233.0 11,567.0 სპეციალური ტრანსფერი 9,000.0 დელეგირებულ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება `საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ~, `სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ~, `სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ~, `საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ~, `სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ~ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილებებით გათვალისწინებულ ღონისძიებათა დაფინანსება. 148
სხვა
თავი VIII მარეგულირებელი ნორმები მუხლი 17. საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელების განკარგვა ამ კანონით დამტკიცებული საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელების − „58 01 – საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა“, „58 02 – საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა“, „58 03 – საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობიდან გამომდინარე ვალდებულებები“, „58 04 – ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები“, „58 09 – საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებისათვის დაწესებული ერთდროული ფულადი პრემიების გაცემის ფინანსური უზრუნველყოფა“ და „58 10 – დონორების მიერ დაფინანსებული საერთოსახელმწიფოებრივი გადასახდელები“ − საბიუჯეტო სახსრების განკარგვა განახორციელოს საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ. მუხლი 18. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები 1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტში შეიქმნას საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი 50 000.0 ათასი ლარის ოდენობით და საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი 5 000.0 ათასი ლარის ოდენობით და მათი განკარგვა განხორციელდეს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. 2. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტში შეიქმნას საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი 300 000.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. 3. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის ფარგლებში განისაზღვროს „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა“ 50 000.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს საქართველოს მთავრობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების შესაბამისად. 4. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის ფარგლებში „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამისათვის“ გათვალისწინებული ასიგნებებიდან მუნიციპალიტეტებისათვის გამოყოფილი თანხა (ან მისი ნაწილი), შესაბამისი მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლობითი ორგანოს გადაწყვეტილების შემთხვევაში, კონკრეტული სოფლის ნაცვლად შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ინფრასტრუქტურული პროექტების დასაფინანსებლად. 5. განისაზღვროს წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდის მოცულობა 20 000.0 ათასი ლარით და მისი განკარგვა განხორციელდეს საქართველოს მთავრობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებებისა და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, იძულებით ჩამოჭრილი თანხები ასახოს წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდით გათვალისწინებულ ასიგნებებში. 6. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან ან/და საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის თაობაზე წინადადებებს საბიუჯეტო ორგანიზაციების, აგრეთვე ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისა და ავტონომიური რესპუბლიკების შესაბამისი ორგანოების მოთხოვნის საფუძველზე 149 საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ან საქართველოს მთავრობას წარუდგენს საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო. მუხლი 19. დავალიანებების დაფარვა წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2015 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს. მუხლი 20. სახელმწიფო ვალი 1. სახელმწიფო საგარეო ვალდებულებების მომსახურებისა და დაფარვისათვის საქართველოს 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებულია 560 000.0 ათასი ლარი: ა) ძირითადი თანხის დაფარვა – 355 000.0 ათასი ლარი, მათ შორის: – ორმხრივი კრედიტებისათვის – 98 000.0 ათასი ლარი; – მრავალმხრივი კრედიტებისათვის – 257 000.0 ათასი ლარი; ბ) პროცენტის გადახდა – 205 000 ათასი ლარი, მათ შორის: – ორმხრივი კრედიტებისათვის – 70 000.0 ათასი ლარი; – მრავალმხრივი კრედიტებისათვის –74 000.0 ათასი ლარი; – სახელმწიფოს მიერ საგარეო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით წარმოქმნილი ვალდებულებების მომსახურებისათვის – 61 000.0 ათასი ლარი. 2. უფლება მიეცეს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს, ამ კანონით საგარეო ვალის მომსახურებისა და დაფარვისათვის გათვალისწინებული ასიგნებების ფარგლებში, კრედიტორი ქვეყნის მთავრობის თანხმობის შემთხვევაში, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული წესით განახორციელოს საქართველოს იურიდიული პირებისათვის აღნიშნული სახსრებიდან თანხების ანაზღაურება ან შესაბამისი პროგრამების დაფინანსება ამ იურიდიული პირების მიერ კრედიტორი ქვეყნისათვის საგარეო ვალის მომსახურებისა და დაფარვის ანგარიშში პროდუქციის რეალიზაციისათვის და მომსახურების გაწევისათვის. 3. „საქართველოს მთავრობის საქართველოს ეროვნული ბანკისადმი დავალიანების დაფარვის ღონისძიებების შესახებ“ საქართველოს მთავრობისა და საქართველოს ეროვნული ბანკის 2006 წლის 20 მარტის შეთანხმებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ შეთანხმების შესაბამისად, საქართველოს ეროვნული ბანკისთვის გადასახდელი პროცენტის მოცულობა განისაზღვროს 39 400.8 ათასი ლარით (დაზუსტდება საქართველოს მთვრობასა და საქართველოს ეროვნულ ბანკს შორის დამატებითი შეთანხმების საფუძველზე), ხოლო დასაფარავი ძირითადი თანხის მოცულობა 35 000.0 ათასი ლარით. 4. „საქართველოს მთავრობის საქართველოს ეროვნული ბანკისადმი დავალიანების დაფარვის ღონისძიებების შესახებ“ საქართველოს მთავრობისა და საქართველოს ეროვნული ბანკის 2006 წლის 20 მარტის შეთანხმებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ შეთანხმების შესაბამისად განხორციელდეს საქართველოს მთავრობის მიერ 2014 წლის 15 მარტს გამოშვებული 440 846.0 ათასი ლარიდან სახელმწიფო ობლიგაციის განახლება 400 846.0 ათასი ლარის ოდენობით და 40 000.0 ათასი ლარის ფასიანი ქაღალდების გადაფორმება სახელმწიფო ობლიგაციებად ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის. 5. სახაზინო ვალდებულებებისა და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვებით საშინაო ვალდებულების ცვლილება განისაზღვროს არაუმეტეს 600 000.0 ათასი ლარის წმინდა 150 ზრდით. სახაზინო ვალდებულებებისა და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვება განახორციელოს საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ „სახელმწიფო ვალის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ სახაზინო ვალდებულებისა და სახაზინო ობლიგაციების დაფარვის აღრიცხვა განახორციელოს ბიუჯეტის შემოსულობების შესაბამისი მუხლის შემცირების გზით. 6. ამ მუხლის მე-5 პუნქტით გათვალისწინებული 600 000.0 ათასი ლარიდან არაუმეტეს 200 000.0 ათასი ლარი გამოყენებულ იქნეს ეკონომიკის გრძელვადიანი რესურსით უზრუნველყოფის ხელშეწყობის მექანიზმისთვის. 7. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ საქართველოს ეროვნულ ბანკთან შეთანხმებით შეიმუშაოს და საქართველოს მთავრობას დასამტკიცებლად წარუდგინოს ამ მუხლის მე-6 პუნქტში აღნიშნული ფასიანის ქაღალდების გამოშვების, მიმოქცევის, აღრიცხვისა და დაფარვის წესი. 8. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო უფლებამოსილია სახაზინო ვალდებულებებისა და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვების ნაცვლად გამოიყენოს ხაზინის ერთიან ანგარიშზე არსებული თავისუფალი ნაშთი. ამასთანავე, სახაზინო ვალდებულებებისა და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვებით მიღებული სახსრების წმინდა მოცულობა და მათი გამოშვების ნაცვლად ხაზინის ერთიან ანგარიშზე არსებული თავისუფალი ნაშთის გამოყენება ჯამურად არ უნდა აღემატებოდეს 600 000.0 ათას ლარს. მუხლი 21. თანამდებობრივი სარგოები, პრემიები, დანამატები და დახმარებები 1. უფლება მიეცეთ საქართველოს მინისტრებსა და სახელმწიფო მინისტრებს, მათდამი დაქვემდებარებული სამინისტროების აპარატების, საქვეუწყებო დაწესებულებებისა და ტერიტორიული ორგანოების საშტატო ნუსხები და თანამდებობრივი სარგოები განსაზღვრონ საქართველოს მთავრობასთან შეთანხმებით. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის საშტატო ნუსხასა და თანამდებობრივ სარგოებს განსაზღვრავს საქართველოს პრემიერმინისტრი. 2. საქართველოს მთავრობასთან შეთანხმებას საჭიროებს აგრეთვე ცვლილებები დამტკიცებულ საშტატო ნუსხებსა და თანამდებობრივ სარგოებში, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც განხორციელებული ცვლილებების შედეგად უცვლელი რჩება საშტატო რიცხოვნობა, თანამდებობათა დასახელებები და თანამდებობრივი სარგოები. 3. ამ მუხლის პირველი პუნქტის საფუძველზე, საქართველოს მთავრობასთან შეთანხმებას არ საჭიროებს საქართველოს სახელმწიფო მინისტრების აპარატებისა და საქართველოს სამინისტროებისა და მათდამი დაქვემდებარებული სამინისტროების აპარატების, საქვეუწყებო დაწესებულებებისა და ტერიტორიული ორგანოების საშტატო ნუსხები და თანამდებობრივი სარგოები, რომლებიც მოქმედებდა ამ კანონის ძალაში შესვლამდე. 4. 2015 წლის განმავლობაში საქართველოს სახელმწიფო, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტების დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მუშაკებზე პრემიები, დანამატები და დახმარებები გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში. ამასთანავე, 2015 წლის განმავლობაში საქართველოს სახელმწიფო, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტების დაფინანსებაზე მყოფი მხარჯავი დაწესებულებები უფლებამოსილი არიან გაზარდონ მათთვის ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის „შრომის ანაზღაურების“ მუხლით დამტკიცებული ასიგნებები არაუმეტეს იმავე მუხლით დამტკიცებული ასიგნების 1/12-ისა. 151 5. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებების ფარგლებში მხარჯავ დაწესებულებებს უფლება აქვთ, „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის 71-ე მუხლის მე-3 პუნქტის დებულება გაავრცელონ მხოლოდ იმ მოსამსახურეებზე, რომლებზედაც 2006 წლის 1 იანვრამდე ვრცელდებოდა აღნიშნული მუხლის მოქმედება. მუხლი 22. შტატგარეშე მომუშავეთა რაოდენობა, მათი შრომის ანაზღაურება და საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებში დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურება 1. საბიუჯეტო ორგანიზაციებში შტატგარეშე მომუშავეთა რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს საშტატო რიცხოვნობის 2%-ს. იმ ორგანიზაციებში, სადაც საშტატო რიცხოვნობის 2% შეადგენს 5 ერთეულზე ნაკლებს, ხელშეკრულებით დაქირავებულთა რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს 5 ერთეულს. 2. შტატგარეშე მომუშავეთა საშუალო შრომის ანაზღაურება არ უნდა აღემატებოდეს შესაბამის საბიუჯეტო ორგანიზაციაში შტატით გათვალისწინებულ თანამდებობებზე ფაქტობრივად დასაქმებული თანამშრომლების საშუალო შრომის ანაზღაურებას. 3. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ხელმძღვანელის თანამდებობრივი სარგო არ უნდა აღემატებოდეს საქართველოს მინისტრის პირველი მოადგილის თანამდებობრივ სარგოს. 4. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შტატით გათვალისწინებულ თანამდებობებზე ფაქტობრივად დასაქმებული თანამშრომლების საშუალო თანამდებობრივი სარგო არ უნდა აღემატებოდეს 1 500 ლარს. 5. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის საპრემიო ფონდის წლიური მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს შტატით გათვალისწინებულ თანამდებობებზე ფაქტობრივად დასაქმებულ თანამშრომელთა თანამდებობრივი სარგოებისათვის წლის განმავლობაში გაწეული საკასო ხარჯის 20%-ს. 6. ამ მუხლით გათვალისწინებული შეზღუდვები არ ვრცელდება ავტონომიურ რესპუბლიკებსა და ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებზე, იმ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებზე, რომლებიც საქართველოს კანონმდებლობით ითვლებიან რელიგიურ ორგანიზაციებად, საჯარო სამართლის იურიდიულ პირზე – საზოგადოებრივ მაუწყებელზე, საჯარო სკოლებზე, პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებსა და უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებზე, ასევე იმ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებზე, რომელთა საქართველოს სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტების ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლით განსაზღვრული დაფინანსება არ აღემატება მათი საერთო შემოსულობების 25%-ს. 7. ამ მუხლით გათვალისწინებული შეზღუდვებიდან გამონაკლისი შესაძლებელია დაშვებულ იქნეს საქართველოს მთავრობასთან შეთანხმებით. 8. ამ მუხლით გათვალისწინებული შეზღუდვებიდან გამონაკლისი ამავე მუხლის მე-7 პუნქტის საფუძველზე შეთანხმებას არ საჭიროებს, თუ იგი არ აღემატება გამონაკლისის იმ შეთანხმებულ ოდენობას, რომელიც საბიუჯეტო ორგანიზაციისათვის დაშვებული იყო/ვრცელდებოდა 2014 წლის განმავლობაში. მუხლი 23. შეზღუდვები საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ხარჯის გაწევაზე სამინისტროების მიერ საქართველოს 1. საქართველოს მთავრობა უფლებამოსილია შეაჩეროს საქართველოს სამინისტროებისათვის სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული თანხების ფარგლებში გადახდის განხორციელება საბიუჯეტო კლასიფიკაციის კოდებისა და მუხლების მიხედვით. 152 2. საქართველოს სამინისტროებმა ყოველი კვარტლის დასრულებიდან 10 დღის ვადაში საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს წარუდგინონ ინფორმაცია მათ მიერ და მათ კონტროლს დაქვემდებარებული საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ, ამ კანონით მათთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ტენდერების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიისა და ამ ეკონომიის შემდგომი გამოყენების თაობაზე. 3. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს მთავრობას წარუდგენს ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას და საქართველოს მთავრობის შესაბამისი გადაწყვეტილების საფუძველზე, შესაძლებელია იმავე მე-2 პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის ან მისი ნაწილის მიმართვა, ამ კანონით გათვალისწინებულ საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელებში, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. მუხლი 24. საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობებისა და საკონსულო დაწესებულებების შემოსულობათა ხარჯვა „საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს სისტემაში შემავალი ბიუჯეტის მხარჯავი ერთეულების მიერ მიღებული საკონსულო მოსაკრებლის, დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში საკონსულო თანამდებობის პირის მიერ გაწეული მომსახურების საფასურისა და ბიუჯეტის სხვა შემოსულობების აღრიცხვისა და გამოყენების წესის შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2010 წლის 15 ოქტომბრის №835 ბრძანებულების შესაბამისად, საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობებისა და საკონსულო დაწესებულებების მიერ მიღებული საკონსულო მოსაკრებლის, დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში საკონსულო თანამდებობის პირის მიერ გაწეული მომსახურების საფასურისა და ბიუჯეტის სხვა შემოსულობების ხარჯვა განხორციელდეს ადგილზე, შესაბამისი წარმომადგენლობისა და დაწესებულებისათვის ამ კანონით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში. მუხლი 25. საქართველოს პარლამენტის მიერ ზოგიერთი ღონისძიების დაფინანსება უფლება მიეცეს საქართველოს პარლამენტს, პარლამენტის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში, ამ კანონით მისთვის დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში დააფინანსოს დაკრძალვასთან და სასაფლაოს მოწყობასთან დაკავშირებული ყველა ღონისძიება. მუხლი 26. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მიერ ზოგიერთი ღონისძიების დაფინანსება 1.უფლება მიეცეს საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს, 2014 წელს „ხარჯების“ და „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლებით გათვალისწინებული ასიგნებებით შესრულებული სამუშაოების დაფინანსება, რომელთა უწყვეტი განხორციელებაც აუცილებელია შეიარაღებული ძალების აღმშენებლობისა და თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების მიზნით სახელმწიფოს მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესასრულებლად, განახორციელოს ამ კანონით საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსთვის „ხარჯების“ და „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში. 2.საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულსამართლებრივი აქტით განსაზღვრულ შემთხვევაში და დაწესებული ლიმიტის ფარგლებში საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ქვედანაყოფების (ერთეულების) მიერ შესასყიდ საქონელზე სამუშაოსა და მომსახურებაზე საქართველოს თავდაცვის მინისტრის იმავე აქტით განსაზღვრული სტრუქტურული ქვედანაყოფები (ერთეულები) ითვლებიან 153 შემსყიდველ ორგანიზაციებად და ეკისრებათ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული უფლება-მოვალეობები და პასუხისმგებლობა. მუხლი 27. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებები დევნილთა მართლზომიერ მფლობელობაში არსებული საცხოვრებელი ფართის (სადაც დევნილი სახელმწიფოს მიერ იქნა განსახლებული და სამინისტროს მონაცემთა ბაზაში დაფიქსირებული იყო როგორც დევნილთა კომპაქტურად (ორგანიზებულად) განსახლების ობიექტი, ასევე სადაც სამინისტრო ახორციელებდა ადმინისტრაციის, საყოფაცხოვრებო და კომუნალური მომსახურების ხარჯების (მათ შორის, ობიექტებში განსახლებულ დევნილთა, ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული სტატუსების მქონე პირთა მიერ მოხმარებული წყლის, ნარჩენების გატანის, ასენიზაციისა და დეზინფექცია-დერატიზაციის, ჩასახლების ობიექტებში მომსახურებისა და მიმდინარე შეკეთების სხვა ხარჯები) ანაზღაურებას), ადმინისტრაციული ხარჯის დაფინანსება ერთ დევნილზე თვეში განისაზღვროს 2 ლარით. აღნიშნული დაფინანსება განხორციელდეს სახელშეკრულებო ვალდებულებების შესაბამისად. ხელშეკრულების პირობებს და მის გასაფორმებლად საჭირო დოკუმენტაციას ადგენს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო. მუხლი 28. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა სამინისტროს მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებები და სოციალური დაცვის 1. ამ კანონით საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსთვის დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სისტემაში განსახორციელებელ ცალკეულ ღონისძიებებში გაგრძელდეს და აუცილებლობის შემთხვევაში, შემოღებულ იქნეს ღონისძიებათა ნაწილის ანაზღაურება მოსახლეობის მიერ თანაგადახდის პრინციპით. თანაგადახდის წესს, ფორმასა და მოცულობას განსაზღვრავს საქართველოს მთავრობა. 2. ამ კანონით საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს პროგრამებისათვის − „სოციალური დაცვა და საპენსიო უზრუნველყოფა“, „ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამა“, „სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზა და კონტროლი“, „სამკურნალო საშუალებების ხარისხის სახელმწიფო კონტროლი“, „სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა“, „შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა“ − გათვალისწინებული ასიგნებების ფარგლებში განსახორციელებელ ღონისძიებათა დაფინანსების, თანადაფინანსების, ანგარიშსწორების წესებსა და ძირითად პრინციპებს განსაზღვრავს საქართველოს მთავრობა, თუ საქართველოს კანონმდებლობით სხვა რამ არ არის დადგენილი. 3. „საპენსიო უზრუნველყოფის“ ფარგლებში გაიცეს სახელმწიფო პენსია და სახელმწიფო კომპენსაცია. 4. ასაკით პენსიონერისათვის სახელმწიფო პენსიის ფულადი ოდენობა განისაზღვროს ა) 2015 წლის 1 სექტემბრამდე 150 ლარის ოდენობით; ბ) 2015 წლის 1 სექტემბრიდან 160 ლარის ოდენობით. 5. „სოციალური დახმარებების“ პროგრამის ფარგლებში: ა) დაფინანსდეს „სოციალურ პაკეტში“ შემავალი ფულადი გასაცემელი/გასაცემლები; 154 ბ) გაიცეს საყოფაცხოვრებო სუბსიდია „სოციალური შეღავათების მონეტიზაციის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2007 წლის 11 იანვრის №4 დადგენილების შესაბამისად; გ) გაგრძელდეს „სოციალური დახმარების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 28 ივლისის №145 დადგენილებით გათვალისწინებული საარსებო შემწეობისა და რეინტეგრაციის შემწეობის ანაზღაურების გაცემა საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრული წესითა და პირობებით; დ) გაგრძელდეს დევნილთა, ლტოლვილთა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა შემწეობების გაცემა: ერთ დევნილზე, ლტოლვილსა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირზე გასაცემი ყოველთვიური შემწეობა განისაზღვროს 45 ლარით; ე) გაგრძელდეს ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, ასევე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო და დროებითი შრომისუუნარობის გამო დახმარებების გაცემა საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მიერ დადგენილი წესითა და პირობებით; ვ) დაფინანსდეს დახმარება შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დასაქმებულის ჯანმრთელობისათვის ვნების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურებისათვის, რომლის დანიშვნისა და გაცემის წესს განსაზღვრავს საქართველოს მთავრობა; ზ) დაფინანსდეს ამ პუნქტით გათვალისწინებული ღონისძიებების განხორციელებასთან დაკავშირებული ყველა საჭირო ღონისძიება; თ) დაფინანსდეს საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრული სხვა ღონისძიებები. 6. უფლება მიეცეს საქართველოს მთავრობას, განსაზღვროს 2014 წლის შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის ის სახელმწიფო პროგრამები/მათი ღონისძიებები/მოცულობები, რომელთა განხორციელებაც უწყვეტად გაგრძელდება 2015 წლის 1 იანვრიდან საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სისტემაში განსახორციელებელი 2015 წლის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცებამდე და ამ პროგრამებით გათვალისწინებული მიმწოდებლების გამოვლენამდე „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნათა შესაბამისად ან ვაუჩერის პირობების გათვალისწინებით. 7. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სისტემაში ამ კანონით გათვალისწინებული შესაბამისი ასიგნებების ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებებისა და მათი კომპონენტების დამტკიცებამდე ან/და „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნათა შესრულებამდე ან ვაუჩერის პირობების შესაბამისად შესაბამისი მიმწოდებლების გამოვლენამდე გაგრძელდეს 2014 წლის შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სახელმწიფო პროგრამებით განსაზღვრული ის ღონისძიებები, რომელთა უწყვეტი განხორციელებაც აუცილებელია სახელმწიფოს მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესასრულებლად, და ხელშეკრულებები გაფორმდეს იმავე მომწოდებლებთან, თუ საქართველოს კანონმდებლობით სხვა რამ არ იქნა განსაზღვრული, ამასთანავე, აღნიშნულის შესახებ ეცნობოს საქართველოს პარლამენტის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტს და საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს – სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს. 8. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში 2014 წელს შესრულებული სამუშაოები დაფინანსდეს ამ კანონით საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსთვის დამტკიცებული ასიგნებებიდან. 9. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში 2014 წელს გაცემული ვაუჩერები (შესაბამისი ვაუჩერის პირობების გათვალისწინებით) და „რეფერალური მომსახურების“ სახელმწიფო პროგრამის „სტიქიური უბედურებების, კატასტროფების, საგანგებო სიტუაციების, 155 კონფლიქტურ რეგიონებში დაზარალებულ მოქალაქეთა და საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრული სხვა შემთხვევების დროს მოსახლეობის სამედიცინო დახმარების კომპონენტის“ ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილებები, რომლებიც ვერ დაფინანსდა 2014 წელს, დაფინანსდეს ამ კანონით შესაბამისი პროგრამებისათვის გათვალისწინებული ასიგნებებიდან. 10. ამ კანონით დამტკიცებული პროგრამული კოდის „35 03 02 02 − იმუნიზაცია“ ფარგლებში ვაქცინებისა და შპრიცების შესყიდვა განხორციელდეს გაეროს ბავშვთა ფონდის მეშვეობით, გამარტივებული შესყიდვით, ხოლო იმ ვაქცინებისა და შპრიცების შესყიდვა, რომელთა შესყიდვაც ვერ ხორციელდება გაეროს ბავშვთა ფონდის მეშვეობით − „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად. 11. ამ კანონით დამტკიცებული პროგრამული კოდების „35 03 02 07 - ტუბერკულოზის მართვა“ პროგრამის ფარგლებში ყველა ფორმის ტუბერკულოზის ხარისხიან დიაგნოსტიკასა და მკურნალობაზე უნივერსალური ხელმისაწვდომობის ღონისძიებებისა და „35 03 02 08 აივ ინფექცია/შიდსი“ ფარგლებში საქართველოში აივ ინფექცია/შიდსის პრევენციის მიზნით არსებული ეროვნული რეაგირების მხარდაჭერის, აივ ინფექცია/შიდსით დაავადებულთა სიცოცხლის მაჩვენებლების გაუმჯობესება/მკურნალობისა და მოვლის ღონისძიებებისათვის ფარმაცევტული და სხვა სამედიცინო პროდუქტის შესყიდვა განხორციელდეს „აივ ინფექცია/შიდსის, ტუბერკულოზისა და მალარიასთან ბრძოლის გლობალური ფონდის“ მიერ განსაზღვრული გაერთიანებული საერთაშორისო შესყიდვის აგენტების საშუალებით, მათ შორის, აივ ინფექცია/შიდსის და ტუბერკულოზის სამკურნალო პირველი რიგის მედიკამენტების შეძენა ზემოაღნიშნული ღონისძიებებისათვის „საქართველოს 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული ასიგნებების ფარგლებში, ხოლო იმ ფარმაცევტული და სხვა სამედიცინო პროდუქტის შესყიდვა, რომელთა შესყიდვაც ვერ ხორციელდება „აივ ინფექციის/შიდსის, ტუბერკულოზისა და მალარიის წინააღმდეგ ბრძოლის გლობალური ფონდის“ მიერ განსაზღვრული საერთაშორისო შესყიდვის აგენტების მეშვეობით - „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად. 12. ქალაქ თბილისში სასწრაფო დახმარების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ღონისძიებები დაფინანსდეს ქალაქ თბილისის ბიუჯეტიდან, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. მუხლი 29. ყაზბეგის მაღალმთიანი სოფლების ღირებულების ანაზღაურება მუნიციპალიტეტისა მოსახლეობისათვის და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მიწოდებული ბუნებრივი აირის 1. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიან სოფლებში (სეთურნი, ზაქათკარი, ჯაღმიანი, ბედონი, ბენიან-ბეგონი, იუხო, მუდურუ, წკერე, ციხიანი, სვიანა-როსტიანი და ქოროღო) მუდმივად მცხოვრები მოსახლეობისათვის (აბონენტებისათვის) ბუნებრივი აირის მოხმარებაზე 2014 წლის 1 დეკემბრიდან 2015 წლის 15 მაისის ჩათვლით და 2015 წლის 15 ოქტომბრიდან 2015 წლის 30 ნოემბრის ჩათვლით პერიოდებში განისაზღვროს შეღავათი, თითოეულ აბონენტზე თვეში 700 მ3-ის ოდენობით (მაისსა და ოქტომბერში – 350 მ3). ამასთანავე, აბონენტებს მიეცეთ შესაძლებლობა აღნიშნული პერიოდების შესაბამის საანგარიშო თვეში გამოუყენებელი შეღავათით ისარგებლონ მომდევნო თვეში, კერძოდ, 2014 წლის 1 დეკემბრიდან გამოუყენებელი შეღავათი გამოყენებულ იქნეს 2015 წლის 15 მაისის ჩათვლით პერიოდში, ხოლო რიცხული შეღავათი გაუქმდეს 2015 წლის 16 მაისს, 2015 წლის 15 ოქტომბრიდან გამოუყენებელი შეღავათი გამოყენებულ იქნეს 2016 წლის 15 მაისის ჩათვლით პერიოდში, ხოლო რიცხული შეღავათი გაუქმდეს 2016 წლის 16 მაისს. 156 2. ბუნებრივი აირის გამანაწილებელი კომპანია ვალდებულია ამ მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, ყოველი თვის დასაწყისში შეღავათებით მოსარგებლე აბონენტების სააღრიცხვო ბარათებზე ასახოს შეღავათის შესაბამისი ლიმიტი და შესაბამის საანგარიშო პერიოდში გამოუყენებელი შეღავათი. 3. გამანაწილებელი კომპანიის მიერ წარმოდგენილი და მუნიციპალიტეტების გამგეობების მიერ სათანადოდ დამოწმებული შესაბამისი ანგარიშების მიხედვით საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრომ აანაზღაუროს 2014 წლის 1 დეკემბრიდან 2015 წლის 15 მაისის ჩათვლით და 2015 წლის 15 ოქტომბრიდან 2015 წლის 30 ნოემბრის ჩათვლით პერიოდებში ყაზბეგის მუნიციპალიტეტსა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიან სოფლებში (სეთურნი, ზაქათკარი, ჯაღმიანი, ბედონი, ბენიან-ბეგონი, იუხო, მუდურუ, წკერე, ციხიანი, სვიანა-როსტიანი და ქოროღო) მუდმივად მცხოვრები მოსახლეობის (აბონენტების) მიერ ამ მუხლის პირველი პუნქტით დადგენილი ლიმიტის და შესაბამის საანგარიშო პერიოდში გამოუყენებელი შეღავათის ფარგლებში ფაქტობრივად მოხმარებული ბუნებრივი აირის ღირებულება. მუხლი 30. სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებები 2015 წლის განმავლობაში სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი უფლებამოსილია ადმინისტრაციისათვის ამ კანონით დამტკიცებული ასიგნებებიდან თავისი გადაწყვეტილების საფუძველზე გასცეს ერთჯერადი დახმარებები. მუხლი 31. სსიპ - საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები 1. „სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად სსიპსაგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოზე დაკისრებული ფუნქციების შეუფერხებლად განხორციელების მიზნით, აჭარის ავტონომიურმა რესპუბლიკამ და ადგილობრივმა თვითმმართველმა ერთეულებმა, ამ მუხლის მეორე პუნქტის შესაბამისად, 2015 წლის ბიუჯეტში გაითვალისწინონ ასიგნებები სსიპ - საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოსთვის გადასაცემად. 2. ამ მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად გათვალისწინებული თანხა არ უნდა იყოს 2014 წელს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკურ და შესაბამისი ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტში სახანძრო ან/და სამაშველო სამსახურების ფუნქციონირებისათვის გათვალისწინებულ თანხაზე ნაკლები. 3. ამ მუხლის მეორე პუნქტის შესაბამისად, 2015 წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებული თანხა აჭარის ავტონომიურმა რესპუბლიკამ და ადგილობრივმა თვითმმართველმა ერთეულებმა სსიპ - საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს გადაურიცხონ ეტაპობრივად, მისი წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე. მუხლი 32. საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებები უფლება მიეცეს საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს „ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა უზრუნველყოფა ეკვივალენტური სამედიცინო მომსახურებით“ პროგრამის ფარგლებში 2014 წელს შესრულებული სამუშაოების დაფინანსება განახორციელოს ამ კანონით საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროსთვის დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში. 157 მუხლი 33. ზოგიერთი საბიუჯეტო ორგანიზაციის დაფინანსება 1. საქართველოს კანონმდებლობაში შეტანილი ცვლილებების შედეგად სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს აპარატის დამოუკიდებელ მხარჯავ დაწესებულებად ჩამოყალიბების შემთხვევაში მისი დაფინანსება, ამ კანონში შესაბამისი ცვლილებების შეტანამდე, განხორციელდეს ამავე კანონით საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციისათვის გათვალისწინებული ასიგნებებიდან. 2. საქართველოს კანონმდებლობაში შეტანილი ცვლილებების შედეგად საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს სისტემისა და სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის რეორგანიზაციის/ლიკვიდაციის შემთხვევაში, შესაბამისი ღონისძიებების დაფინანსება განხორციელდეს ამ კანონით საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროსთვის გათვალისწინებული ასიგნებებიდან. აღნიშნულის უზრუნველსაყოფად სამინისტროს ბიუჯეტის პროგრამულ კოდებს შორის ასიგნებების გადანაწილებაზე შესაძლებელია არ გავრცელდეს საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 31-ე მუხლის მე-3 ნაწილით გათვალისწინებული შეზღუდვა, ასევე უფლება მიეცეს სამინისტროს განახორციელოს ბიუჯეტით გათვალისწინებული საშტატო რიცხოვნობის გადანაწილება სამინისტროს ბიუჯეტის პროგრამულ კოდებს შორის. 158
სხვა
თავი VI საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები მუხლი 15. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში კოდი 00 00 დასახელება სულ ჯამი მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 01 00 საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 9,080,000.0 9,575,000.0 8,785,000.0 100,000.0 690,000.0 109,685 111,337 116,442 116,442 0 0 6,545,615.2 7,539,613.4 8,005,443.2 7,715,123.2 81,960.0 208,360.0 1,318,303.6 1,407,933.4 1,407,483.4 450.0 0.0 734,125.3 853,243.8 518,813.8 16,140.0 318,290.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 277,105.1 208,180.0 297,090.0 131,840.0 1,900.0 163,350.0 ვალდებულებების კლება 513,865.1 598,081.3 419,223.0 419,223.0 0.0 0.0 58,356.9 59,531.7 60,531.7 60,531.7 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 1,391 1,331 1,331 1,331 0 0 ხარჯები 43,079.5 52,354.1 52,349.1 52,349.1 0.0 0.0 27,783.7 33,180.4 33,180.4 33,180.4 0.0 0.0 საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები 15,266.3 7,177.6 8,182.6 8,182.6 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 11.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საკანონმდებლო საქმიანობა 52,462.8 52,091.0 52,091.0 52,091.0 0.0 0.0 900 840 840 840 0 0 37,404.1 45,568.4 45,568.4 45,568.4 0.0 0.0 23,161.1 27,604.4 27,604.4 27,604.4 0.0 0.0 15,047.6 6,522.6 6,522.6 6,522.6 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 11.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საბიბლიოთეკო საქმიანობა 5,497.6 6,990.7 7,990.7 7,990.7 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 476 476 476 476 0 0 5,283.8 6,340.7 6,340.7 6,340.7 0.0 0.0 4,336.6 5,290.0 5,290.0 5,290.0 0.0 0.0 213.8 650.0 1,650.0 1,650.0 0.0 0.0 396.6 450.0 450.0 450.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 15 15 15 15 0 0 ხარჯები 391.6 445.0 440.0 440.0 0.0 0.0 286.0 286.0 286.0 286.0 0.0 0.0 4.9 5.0 10.0 10.0 0.0 0.0 15,566.6 9,000.0 9,800.0 9,800.0 0.0 0.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირება შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 02 00 სულ 767,632.2 მომუშავეთა რიცხოვნობა 01 03 8,104,217.6 2015 წლის პროექტი 1,187,569.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 01 02 2014 წლის გეგმა არაფინანსური აქტივების ზრდა შრომის ანაზღაურება 01 01 2013 წლის ფაქტი საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია 106 კოდი დასახელება მომუშავეთა რიცხოვნობა კრედიტი 150 150 0 0 9,700.0 0.0 0.0 4,387.3 3,235.0 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 135.4 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 17.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,749.1 2,000.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი 38 38 38 38 0 0 1,676.8 1,980.0 1,960.0 1,960.0 0.0 0.0 1,158.3 1,179.0 1,179.0 1,179.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 72.2 20.0 40.0 40.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11,136.7 20,000.0 32,500.0 32,500.0 0.0 0.0 149 200 352 352 0 0 10,504.1 11,760.0 28,277.0 28,277.0 0.0 0.0 4,502.9 6,500.0 13,915.0 13,915.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 632.6 8,240.0 4,223.0 4,223.0 0.0 0.0 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 10,094.3 12,250.0 12,863.0 12,863.0 0.0 0.0 350 350 350 350 0 0 9,026.5 11,750.0 12,363.0 12,363.0 0.0 0.0 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 5,949.9 8,895.0 9,508.0 9,508.0 0.0 0.0 1,067.6 500.0 500.0 500.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51,972.6 54,500.0 22,500.0 22,500.0 0.0 0.0 467 467 469 469 0 0 51,720.7 54,017.0 22,378.0 22,378.0 0.0 0.0 26,306.7 23,479.0 6,905.0 6,905.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 251.6 483.0 122.0 122.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საარჩევნო გარემოს განვითარება 6,903.9 6,770.2 8,992.0 8,992.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 452 452 454 454 0 0 6,890.2 6,755.2 8,888.0 8,888.0 0.0 0.0 5,248.8 5,285.0 6,569.0 6,569.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 13.7 15.0 104.0 104.0 0.0 0.0 არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები 31,170.4 28,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30,942.7 27,560.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება ხარჯები შრომის ანაზღაურება 06 02 გრანტი 9,700.0 შრომის ანაზღაურება 06 01 საბიუჯეტო სახსრები 162 ხარჯები 06 00 სულ 8,900.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 05 00 2015 წლის პროექტი 162 შრომის ანაზღაურება 04 00 2014 წლის გეგმა 15,413.4 ხარჯები 03 00 2013 წლის ფაქტი ხარჯები 20,583.5 17,879.5 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა შრომის ანაზღაურება 227.4 440.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 107 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 855.3 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები კოდი 06 03 დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 650.0 723.0 723.0 0.0 0.0 15 15 15 15 0 0 844.8 622.0 705.0 705.0 0.0 0.0 474.4 314.5 336.0 336.0 0.0 0.0 10.5 28.0 18.0 18.0 0.0 0.0 13,043.0 19,079.8 12,785.0 12,785.0 0.0 0.0 13,043.0 19,079.8 12,785.0 12,785.0 0.0 0.0 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 2,559.5 3,315.0 3,390.0 3,390.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 109 109 99 99 0 0 2,420.5 3,165.0 3,290.0 3,290.0 0.0 0.0 1,938.6 2,562.0 2,562.0 2,562.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 138.9 150.0 100.0 100.0 0.0 0.0 საქართველოს უზენაესი სასამართლო 5,224.0 6,615.0 6,615.0 6,615.0 0.0 0.0 174 174 148 148 0 0 4,980.8 6,338.0 6,380.0 6,380.0 0.0 0.0 3,705.6 4,790.0 4,790.0 4,790.0 0.0 0.0 243.2 277.0 235.0 235.0 0.0 0.0 37,322.2 47,425.0 50,000.0 50,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 1,660 1,660 1,752 1,752 0 0 ხარჯები 30,699.7 46,424.0 49,496.0 49,496.0 0.0 0.0 22,924.1 37,276.0 39,543.0 39,543.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,622.5 1,001.0 504.0 504.0 0.0 0.0 საერთო სასამართლოების სისტემის განვითარება და ხელშეწყობა 36,533.8 46,210.0 48,685.0 48,685.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 1,639 1,622 1,714 1,714 0 0 ხარჯები 30,003.2 45,219.0 48,190.0 48,190.0 0.0 0.0 საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარების და სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 06 04 პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის დაფინანსება ხარჯები 07 00 ხარჯები შრომის ანაზღაურება 08 00 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 09 00 საერთო სასამართლოები შრომის ანაზღაურება 09 01 შრომის ანაზღაურება 09 02 22,613.0 36,636.0 38,894.0 38,894.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,530.6 991.0 495.0 495.0 0.0 0.0 მოსამართლეებისა და სასამართლოს თანამშრომლების მომზადებაგადამზადება 788.4 1,215.0 1,315.0 1,315.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 21 38 38 38 0 0 ხარჯები 696.5 1,205.0 1,306.0 1,306.0 0.0 0.0 311.1 640.0 649.0 649.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 92.0 10.0 9.0 9.0 0.0 0.0 საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 1,473.0 2,495.0 2,700.0 2,700.0 0.0 0.0 61 73 80 80 0 0 1,183.1 2,373.0 2,579.0 2,579.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 10 00 2015 წლის პროექტი მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები 108 კოდი დასახელება შრომის ანაზღაურება 11 00 საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 1,920.0 2,126.0 2,126.0 0.0 0.0 122.0 121.0 121.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,176.9 900.0 900.0 900.0 0.0 0.0 53 53 33 33 0 0 1,176.9 897.0 872.0 872.0 0.0 0.0 579.8 561.0 577.0 577.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 3.0 28.0 28.0 0.0 0.0 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში 635.2 650.0 700.0 700.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 46 46 32 32 0 0 ხარჯები 635.2 636.0 670.0 670.0 0.0 0.0 513.3 504.0 498.0 498.0 0.0 0.0 0.0 14.0 30.0 30.0 0.0 0.0 834.1 800.0 800.0 800.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 53 53 33 33 0 0 ხარჯები 834.1 793.0 790.0 790.0 0.0 0.0 582.1 562.0 548.0 548.0 0.0 0.0 0.0 7.0 10.0 10.0 0.0 0.0 796.1 800.0 800.0 800.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 53 53 33 33 0 0 ხარჯები 781.2 800.0 800.0 800.0 0.0 0.0 543.6 561.0 550.0 550.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 14.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში 628.6 650.0 650.0 650.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 46 46 32 32 0 0 ხარჯები 628.6 647.0 647.0 647.0 0.0 0.0 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქ ფოთში შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქ ქუთაისში შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში შრომის ანაზღაურება 15 00 სულ 996.0 შრომის ანაზღაურება 14 00 2015 წლის პროექტი 289.8 ხარჯები 13 00 2014 წლის გეგმა არაფინანსური აქტივების ზრდა მომუშავეთა რიცხოვნობა 12 00 2013 წლის ფაქტი 109 კოდი დასახელება შრომის ანაზღაურება 16 00 საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 504.0 481.0 481.0 0.0 0.0 3.0 3.0 3.0 0.0 0.0 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში 691.0 650.0 650.0 650.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 46 46 32 32 0 0 ხარჯები 691.0 650.0 640.0 640.0 0.0 0.0 511.3 504.0 493.0 493.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში 604.6 650.0 650.0 650.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 46 46 32 32 0 0 ხარჯები 604.6 644.0 638.0 638.0 0.0 0.0 496.2 504.0 483.0 483.0 0.0 0.0 0.0 6.0 12.0 12.0 0.0 0.0 761.3 800.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 53 53 33 33 0 0 ხარჯები 760.2 800.0 963.0 963.0 0.0 0.0 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქ რუსთავში შრომის ანაზღაურება 591.2 584.0 577.0 577.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 37.0 37.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 711.5 700.0 700.0 700.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 47 47 33 33 0 0 ხარჯები 711.5 697.0 695.0 695.0 0.0 0.0 519.4 534.0 530.0 530.0 0.0 0.0 0.0 3.0 5.0 5.0 0.0 0.0 4,210.4 2,800.0 3,100.0 3,100.0 0.0 0.0 53 53 53 53 0 0 4,200.7 2,770.0 3,080.0 3,080.0 0.0 0.0 1,235.3 1,566.0 1,566.0 1,566.0 0.0 0.0 9.7 30.0 20.0 20.0 0.0 0.0 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 20 00 სულ 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 19 00 2015 წლის პროექტი 512.9 შრომის ანაზღაურება 18 00 2014 წლის გეგმა არაფინანსური აქტივების ზრდა შრომის ანაზღაურება 17 00 2013 წლის ფაქტი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 110 კოდი 21 00 დასახელება დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 22 00 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი მომუშავეთა რიცხოვნობა გრანტი კრედიტი 900.0 1,200.0 1,200.0 0.0 0.0 20 20 20 20 0 0 1,335.1 880.0 1,180.0 1,180.0 0.0 0.0 525.4 484.0 532.0 532.0 0.0 0.0 9.2 20.0 20.0 20.0 0.0 0.0 1,283.2 1,350.0 1,350.0 1,350.0 0.0 0.0 30 30 0 0 1,330.0 1,330.0 0.0 0.0 735.9 756.0 757.0 757.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 40.4 38.0 20.0 20.0 0.0 0.0 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 95,922.5 96,000.0 100,000.0 100,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 4,475 4,789 4,785 4,785 0 0 ხარჯები 85,158.2 86,242.0 92,641.0 92,641.0 0.0 0.0 68,368.7 70,193.0 70,166.0 70,166.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,647.2 9,758.0 7,359.0 7,359.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 117.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სახელმწიფო ფინანსების მართვა 21,122.5 27,779.0 29,935.0 29,935.0 0.0 0.0 426 426 426 426 0 0 18,151.0 20,685.0 23,881.0 23,881.0 0.0 0.0 9,933.5 9,773.0 9,773.0 9,773.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,854.8 7,094.0 6,054.0 6,054.0 0.0 0.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება ვალდებულებების კლება 116.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება 49,039.0 43,000.0 44,144.0 44,144.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 3,268 3,568 3,568 3,568 0 0 ხარჯები 44,414.4 43,000.0 44,144.0 44,144.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 40,551.8 43,000.0 43,000.0 43,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,624.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია 16,822.5 16,521.0 17,021.0 17,021.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 23 04 საბიუჯეტო სახსრები 30 მომუშავეთა რიცხოვნობა 23 03 სულ 1,312.0 შრომის ანაზღაურება 23 02 1,344.3 2015 წლის პროექტი 30 შრომის ანაზღაურება 23 01 2014 წლის გეგმა 1,242.8 ხარჯები 23 00 2013 წლის ფაქტი ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური უზრუნველყოფა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 670 670 670 670 0 0 16,822.5 16,521.0 17,021.0 17,021.0 0.0 0.0 14,647.1 13,890.0 13,890.0 13,890.0 0.0 0.0 8,120.9 7,800.0 7,800.0 7,800.0 0.0 0.0 85 99 99 99 0 0 4,952.9 5,136.0 6,505.0 6,505.0 0.0 0.0 2,904.2 3,028.0 3,028.0 3,028.0 0.0 0.0 111 კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება 23 05 საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება 2,664.0 1,295.0 1,295.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 900.0 1,100.0 1,100.0 0.0 0.0 გრანტი კრედიტი 26 22 22 0 0 900.0 1,090.0 1,090.0 0.0 0.0 332.2 502.0 475.0 475.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 123,541.4 131,091.0 120,000.0 120,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 3,776 3,720 2,781 2,781 0 0 ხარჯები 61,667.2 106,011.0 103,924.0 103,924.0 0.0 0.0 33,722.4 50,095.0 37,415.0 37,415.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 35,453.5 25,080.0 7,266.0 7,266.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 26,420.0 0.0 8,810.0 8,810.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42,694.2 68,212.0 61,755.0 61,755.0 0.0 0.0 434 496 571 571 0 0 16,128.7 45,725.0 51,380.0 51,380.0 0.0 0.0 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ეკონომიკური და სექტორული (ტრანსპორტი,მშენებლობა) პოლიტიკა და მისი განხორციელების კოორდინაცია ხარჯები შრომის ანაზღაურება 5,846.5 9,819.0 11,470.0 11,470.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 144.8 22,487.0 1,565.0 1,565.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 26,420.0 0.0 8,810.0 8,810.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12,050.5 32,768.0 13,242.0 13,242.0 0.0 0.0 247 275 275 275 0 0 11,927.7 32,485.0 12,580.0 12,580.0 0.0 0.0 4,927.8 6,150.0 6,150.0 6,150.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 122.1 283.0 662.0 662.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სახელმწიფო ქონების მართვა 30,643.7 8,944.0 19,910.0 19,910.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 187 221 221 221 0 0 4,201.0 8,240.0 11,100.0 11,100.0 0.0 0.0 918.7 3,669.0 3,622.0 3,622.0 0.0 0.0 22.7 704.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26,420.0 0.0 8,810.0 8,810.0 0.0 0.0 მეწარმეობის განვითარება 0.0 0.0 21,803.0 21,803.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 0 35 35 0 0 ხარჯები 0.0 0.0 21,703.0 21,703.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ფინანსური აქტივების ზრდა 24 01 03 817.6 საბიუჯეტო სახსრები 26 მომუშავეთა რიცხოვნობა 24 01 02 0.3 სულ 817.5 ვალდებულებების კლება 24 01 01 3,167.7 2015 წლის პროექტი ხარჯები შრომის ანაზღაურება 24 01 2014 წლის გეგმა მომუშავეთა რიცხოვნობა შრომის ანაზღაურება 24 00 2013 წლის ფაქტი 112 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 0.0 0.0 საქართველოში ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლა კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 500.0 500.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 0 10 10 0 0 ხარჯები 0.0 0.0 468.0 468.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 01 04 შრომის ანაზღაურება 24 01 05 0.0 0.0 203.0 203.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 32.0 32.0 0.0 0.0 საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება 0.0 26,500.0 6,300.0 6,300.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 0 30 30 0 0 ხარჯები 0.0 5,000.0 5,529.0 5,529.0 0.0 0.0 0.0 0.0 495.0 495.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 21,500.0 771.0 771.0 0.0 0.0 ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება 1,184.9 1,295.0 1,500.0 1,500.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 48 59 63 63 0 0 ხარჯები 761.5 1,031.0 1,200.0 1,200.0 0.0 0.0 680.6 847.0 920.0 920.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 423.4 264.0 300.0 300.0 0.0 0.0 სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს განვითარება 671.8 990.0 990.0 990.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 71 83 83 83 0 0 ხარჯები 359.1 690.0 690.0 690.0 0.0 0.0 301.6 690.0 690.0 690.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 312.7 300.0 300.0 300.0 0.0 0.0 აკრედიტაციის პროცესის მართვა და განვითარება 150.0 150.0 260.0 260.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 24 02 შრომის ანაზღაურება 24 03 შრომის ანაზღაურება 24 04 მომუშავეთა რიცხოვნობა 14 14 14 14 0 0 ხარჯები 150.0 150.0 178.0 178.0 0.0 0.0 150.0 150.0 150.0 150.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 82.0 82.0 0.0 0.0 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა 5,568.0 12,653.0 18,000.0 18,000.0 0.0 0.0 32 71 83 83 0 0 5,433.4 11,398.0 15,680.0 15,680.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 24 05 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 06 2015 წლის პროექტი საქართველოს მიერ საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების ფარგლებში საქართველოს აეროპორტებში "გათავისუფლებული ფრენების" მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება (მათ შორის, წინა წლებში წარმოქმნილი 655.0 1,518.0 1,520.0 1,520.0 0.0 0.0 134.7 1,255.0 2,320.0 2,320.0 0.0 0.0 1,496.4 3,300.0 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 113 კოდი დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 1,496.4 2015 წლის პროექტი სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 3,300.0 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 3.0 400.0 40.0 40.0 0.0 0.0 3.0 400.0 40.0 40.0 0.0 0.0 50,685.2 44,091.0 33,455.0 33,455.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 3,177 2,997 1,967 1,967 0 0 ხარჯები 37,335.2 43,317.0 30,756.0 30,756.0 0.0 0.0 26,088.7 37,071.0 22,665.0 22,665.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 13,350.0 774.0 2,699.0 2,699.0 0.0 0.0 24 09 საფრანგეთის სასაქონლო დახმარება (Government of France) 21,087.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 21,087.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25 00 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 823,596.1 875,000.0 1,000,000.0 400,000.0 30,000.0 570,000.0 დავალიანებების დაფარვა) ხარჯები 24 07 ბაქო - თბილისი - ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობისათვის მარაბდა - ახალქალაქი - კარწახის მონაკვეთზე კერძო საკუთრებაში არსებული მიწების გამოსყიდვაკომპენსაცია ხარჯები 24 08 სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა შრომის ანაზღაურება მომუშავეთა რიცხოვნობა 366 366 376 376 0 0 255,705.1 390,940.0 346,715.0 124,255.0 16,000.0 206,460.0 7,050.2 7,580.0 8,694.0 8,694.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 472,769.8 432,560.0 567,885.0 235,695.0 14,000.0 318,190.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 89,875.9 44,500.0 78,400.0 33,050.0 0.0 45,350.0 ვალდებულებების კლება 5,245.2 7,000.0 7,000.0 7,000.0 0.0 0.0 4,863.2 5,100.0 6,400.0 6,400.0 0.0 0.0 150 150 160 160 0 0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება 25 01 რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები 4,394.1 4,840.0 5,950.0 5,950.0 0.0 0.0 3,120.4 3,280.0 3,894.0 3,894.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 468.4 260.0 450.0 450.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 25 02 ვალდებულებების კლება 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები 522,990.2 501,720.0 645,200.0 295,500.0 14,500.0 335,200.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 216 216 216 216 0 0 72,013.1 79,520.0 77,100.0 54,640.0 500.0 21,960.0 3,929.8 4,300.0 4,800.0 4,800.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 445,732.6 415,200.0 561,100.0 233,860.0 14,000.0 313,240.0 ვალდებულებების კლება 5,244.5 7,000.0 7,000.0 7,000.0 0.0 0.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება 114 კოდი 25 02 01 დასახელება გრანტი კრედიტი 5,900.0 6,500.0 6,500.0 0.0 0.0 216 216 216 216 0 0 5,061.7 5,700.0 6,200.0 6,200.0 0.0 0.0 3,929.8 4,300.0 4,800.0 4,800.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 620.4 200.0 300.0 300.0 0.0 0.0 გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა 249,923.5 214,320.0 271,200.0 210,400.0 0.0 60,800.0 ხარჯები 43,035.3 46,820.0 50,900.0 43,940.0 0.0 6,960.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 201,643.7 160,500.0 213,300.0 159,460.0 0.0 53,840.0 ვალდებულებების კლება 5,244.5 7,000.0 7,000.0 7,000.0 0.0 0.0 267,384.6 281,500.0 367,500.0 78,600.0 14,500.0 274,400.0 ხარჯები 23,916.2 27,000.0 20,000.0 4,500.0 500.0 15,000.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 243,468.4 254,500.0 347,500.0 74,100.0 14,000.0 259,400.0 რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია 152,083.0 187,075.0 225,700.0 75,000.0 1,000.0 149,700.0 ხარჯები 71,749.2 169,975.0 191,965.0 48,215.0 1,000.0 142,750.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 26,568.8 17,100.0 6,335.0 1,385.0 0.0 4,950.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 53,765.0 0.0 27,400.0 25,400.0 0.0 2,000.0 71,469.6 130,980.0 119,200.0 22,500.0 11,600.0 85,100.0 ხარჯები 35,358.7 86,480.0 68,200.0 14,850.0 11,600.0 41,750.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 36,110.9 44,500.0 51,000.0 7,650.0 0.0 43,350.0 72,190.0 50,125.0 3,500.0 600.0 2,900.0 0.0 72,190.0 50,125.0 3,500.0 600.0 2,900.0 0.0 74,984.6 60,500.0 68,500.0 68,500.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 1,672 1,787 1,733 1,733 0 0 ხარჯები 43,350.6 51,589.0 57,853.0 57,853.0 0.0 0.0 29,670.9 37,495.0 39,969.0 39,969.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,536.5 8,911.0 10,647.0 10,647.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 23,097.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31,009.5 8,800.0 9,000.0 9,000.0 0.0 0.0 316 316 230 230 0 0 7,740.4 8,394.0 8,792.0 8,792.0 0.0 0.0 4,130.0 4,614.0 5,192.0 5,192.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 173.1 406.0 208.0 208.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 23,096.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საავტომობილო გზების პროგრამების მართვა შრომის ანაზღაურება 25 03 25 04 25 05 ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა ხარჯები 26 00 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო შრომის ანაზღაურება 26 01 5,682.1 2015 წლის პროექტი საბიუჯეტო სახსრები ხარჯები 25 02 03 2014 წლის გეგმა სულ მომუშავეთა რიცხოვნობა 25 02 02 2013 წლის ფაქტი სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ შორის, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 115 კოდი 26 02 დასახელება გამოძიებაზე ზედამხედველობის, სახელმწიფო ბრალდების მხარდაჭერის, დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლისა და პრევენციის პროგრამა მომუშავეთა რიცხოვნობა კრედიტი 35,000.0 35,000.0 0.0 0.0 830 830 0 0 33,360.0 0.0 0.0 20,108.7 24,791.0 24,791.0 24,791.0 0.0 0.0 2,045.4 1,082.0 1,640.0 1,640.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,942.8 5,500.0 7,500.0 7,500.0 0.0 0.0 399 420 420 420 0 0 3,384.2 4,130.0 4,980.0 4,980.0 0.0 0.0 2,790.8 3,427.0 4,053.0 4,053.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 558.6 1,370.0 2,520.0 2,520.0 0.0 0.0 იუსტიციის სამინისტროს სისტემის თანამშრომელთა გადამზადება და სასწავლო ცენტრის განვითარება 1,135.6 3,500.0 2,500.0 2,500.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 18 49 69 69 0 0 ხარჯები 969.6 1,900.0 2,330.0 2,330.0 0.0 0.0 220.5 696.0 1,174.0 1,174.0 0.0 0.0 ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის, მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა ხარჯები შრომის ანაზღაურება შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 166.0 1,600.0 170.0 170.0 0.0 0.0 ელექტრონული მმართველობის განვითარება 2,055.6 2,700.0 2,500.0 2,500.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 37 46 48 48 0 0 1,467.5 2,505.0 2,492.0 2,492.0 0.0 0.0 1,067.9 1,591.0 1,631.0 1,631.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 588.0 195.0 8.0 8.0 0.0 0.0 ერთიანი სახელმწიფო საინფორმაციო ტექნოლოგიების მხარდაჭერის განვითარება 2,048.4 2,000.0 2,500.0 2,500.0 0.0 0.0 44 51 61 61 0 0 1,340.5 1,798.0 2,370.0 2,370.0 0.0 0.0 1,093.9 1,344.0 1,981.0 1,981.0 0.0 0.0 707.9 202.0 130.0 130.0 0.0 0.0 542.6 1,500.0 1,500.0 1,500.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 28 75 75 75 0 0 ხარჯები 495.7 1,444.0 1,490.0 1,490.0 0.0 0.0 259.0 1,032.0 1,102.0 1,102.0 0.0 0.0 46.9 56.0 10.0 10.0 0.0 0.0 2,989.3 1,000.0 6,500.0 6,500.0 0.0 0.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა დანაშაულის პრევენცია და ინოვაციური პროგრამები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 08 გრანტი 33,360.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 26 07 საბიუჯეტო სახსრები 830 ვალდებულებების კლება 26 06 32,500.0 სულ 31,418.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 05 27,305.1 2015 წლის პროექტი 830 შრომის ანაზღაურება 26 04 2014 წლის გეგმა 25,258.3 ხარჯები 26 03 2013 წლის ფაქტი სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა 116 კოდი დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის პროექტი სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი ხარჯები 2,694.4 0.0 1,109.0 1,109.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 295.0 1,000.0 5,391.0 5,391.0 0.0 0.0 26 09 იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა 812.8 1,000.0 500.0 500.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 812.8 1,000.0 500.0 500.0 0.0 0.0 26 10 ნორმატიული აქტების სისტემატიზაცია და მთარგმნელობითი ცენტრის განვითარება 0.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 930.0 930.0 0.0 0.0 0.0 0.0 45.0 45.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70.0 70.0 0.0 0.0 3,142.9 2,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,142.9 2,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 157,719.0 154,035.0 155,000.0 155,000.0 0.0 0.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 11 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 00 საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო მომუშავეთა რიცხოვნობა 4,861 4,917 4,924 4,924 0 0 121,508.4 127,332.0 127,521.0 127,521.0 0.0 0.0 66,877.3 65,402.0 65,417.0 65,417.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 35,843.4 26,703.0 27,479.0 27,479.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 367.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8,471.2 4,159.0 5,009.0 5,009.0 0.0 0.0 135 132 139 139 0 0 4,392.4 3,947.0 4,669.0 4,669.0 0.0 0.0 2,763.7 2,653.0 2,825.0 2,825.0 0.0 0.0 4,078.0 212.0 340.0 340.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 136,303.5 133,404.0 133,715.0 133,715.0 0.0 0.0 4,132 4,225 4,225 4,225 0 0 104,867.4 107,072.0 107,726.0 107,726.0 0.0 0.0 57,433.0 55,723.0 55,440.0 55,440.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 31,279.5 26,332.0 25,989.0 25,989.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 156.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 130,991.2 126,147.0 125,595.0 125,595.0 0.0 0.0 3,907 3,901 3,901 3,901 0 0 100,594.3 100,795.0 101,606.0 101,606.0 0.0 0.0 54,238.9 50,884.0 50,600.0 50,600.0 0.0 0.0 30,240.2 25,352.0 23,989.0 23,989.0 0.0 0.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება 27 01 პენიტენციური სისტემის პოლიტიკის შემუშავება და მართვა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება 27 02 სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 27 02 01 საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის აღსრულების სისტემის ჩამოყალიბება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 117 კოდი დასახელება გრანტი კრედიტი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,312.4 7,257.0 8,120.0 8,120.0 0.0 0.0 225 324 324 324 0 0 4,273.1 6,277.0 6,120.0 6,120.0 0.0 0.0 3,194.2 4,839.0 4,840.0 4,840.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,039.3 980.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემისათვის თანამშრომელთა მომზადება და პროფესიული განვითარება 1,976.3 1,006.0 1,006.0 1,006.0 0.0 0.0 13 13 13 13 0 0 1,587.9 947.0 956.0 956.0 0.0 0.0 სრულყოფილი პრობაციის სისტემა ხარჯები შრომის ანაზღაურება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 27 04 233.5 235.0 235.0 235.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 388.4 59.0 50.0 50.0 0.0 0.0 ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა უზრუნველყოფა ეკვივალენტური სამედიცინო მომსახურებით 10,967.9 15,466.0 15,270.0 15,270.0 0.0 0.0 581 547 547 547 0 0 10,660.8 15,366.0 14,170.0 14,170.0 0.0 0.0 6,447.1 6,791.0 6,917.0 6,917.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 97.6 100.0 1,100.0 1,100.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 28 00 ვალდებულებების კლება 209.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 76,425.1 90,000.0 100,000.0 100,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 564 660 716 716 0 0 76,070.0 89,771.0 97,982.0 97,982.0 0.0 0.0 6,088.3 6,152.0 7,659.0 7,659.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 347.9 229.0 2,018.0 2,018.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 7.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 76,163.9 89,647.0 99,600.0 99,600.0 0.0 0.0 561 655 711 711 0 0 75,809.7 89,426.0 97,600.0 97,600.0 0.0 0.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება 28 01 საგარეო პოლიტიკის განხორციელება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 28 01 01 156.7 2015 წლის პროექტი საბიუჯეტო სახსრები მომუშავეთა რიცხოვნობა 27 03 2014 წლის გეგმა სულ ვალდებულებების კლება 27 02 02 2013 წლის ფაქტი 6,011.3 6,051.0 7,551.0 7,551.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 346.9 221.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 7.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 73,386.1 86,302.0 96,500.0 96,500.0 0.0 0.0 559 653 709 709 0 0 73,034.9 86,081.0 94,500.0 94,500.0 0.0 0.0 5,960.9 6,000.0 7,500.0 7,500.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 343.9 221.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 7.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საგარეო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 118 კოდი 28 01 02 დასახელება საერთაშორისო ორგანიზაციებში არსებული ფინანსური ვალდებულებების უზრუნველყოფა ხარჯები 28 01 03 საერთაშორისო ხელშეკრულებების და სხვა დოკუმენტების თარგმნა და დამოწმება მომუშავეთა რიცხოვნობა გრანტი კრედიტი 3,253.0 3,000.0 3,000.0 0.0 0.0 2,670.8 3,253.0 3,000.0 3,000.0 0.0 0.0 106.9 92.0 100.0 100.0 0.0 0.0 2 2 0 0 100.0 100.0 0.0 0.0 50.4 51.0 51.0 51.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 261.2 353.0 400.0 400.0 0.0 0.0 3 5 5 5 0 0 260.3 345.0 382.0 382.0 0.0 0.0 77.0 101.0 108.0 108.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.9 8.0 18.0 18.0 0.0 0.0 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 610,444.6 615,909.0 640,000.0 640,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 40,198 40,478 40,528 40,528 0 0 ხარჯები 571,238.4 593,572.0 614,769.0 614,769.0 0.0 0.0 354,785.7 390,923.0 404,320.0 404,320.0 0.0 0.0 39,119.9 22,337.0 25,231.0 25,231.0 0.0 0.0 86.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 578,225.9 586,304.0 611,304.0 611,304.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 37,825 37,883 37,884 37,884 0 0 ხარჯები 545,300.9 564,304.0 586,504.0 586,504.0 0.0 0.0 338,247.4 373,049.0 386,469.0 386,469.0 0.0 0.0 32,838.8 22,000.0 24,800.0 24,800.0 0.0 0.0 86.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19,426.5 21,605.0 19,052.0 19,052.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 1,940 2,048 2,048 2,048 0 0 ხარჯები 18,245.2 21,518.0 18,848.0 18,848.0 0.0 0.0 11,970.5 13,504.0 12,380.0 12,380.0 0.0 0.0 1,181.3 87.0 204.0 204.0 0.0 0.0 12,792.2 8,000.0 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 433 547 547 547 0 0 7,692.4 7,750.0 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 4,567.8 4,370.0 4,460.0 4,460.0 0.0 0.0 5,099.9 250.0 0.0 0.0 0.0 0.0 მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში ხარჯები შრომის ანაზღაურება შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება შეიარაღებული ძალების მზადყოფნის შენარჩუნება და ამაღლება შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება სამხედრო განათლების განვითარება შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 03 საბიუჯეტო სახსრები 2 მომუშავეთა რიცხოვნობა 29 02 სულ 92.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 01 2,670.8 2015 წლის პროექტი 2 შრომის ანაზღაურება 29 00 2014 წლის გეგმა 103.9 ხარჯები 28 02 2013 წლის ფაქტი საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს პერსონალის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 119 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები კოდი 29 04 დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 0.0 1,644.0 1,644.0 0.0 0.0 0 0 49 49 0 0 0.0 0.0 1,417.0 1,417.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,011.0 1,011.0 0.0 0.0 0.0 0.0 227.0 227.0 0.0 0.0 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 585,525.9 600,000.0 638,700.0 638,700.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 28,533 28,533 33,758 33,758 0 0 ხარჯები 543,769.1 585,000.0 628,000.0 628,000.0 0.0 0.0 372,236.2 398,918.0 415,100.0 415,100.0 0.0 0.0 41,736.1 15,000.0 10,700.0 10,700.0 0.0 0.0 20.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 562,212.3 578,177.0 597,960.0 597,960.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 26,983 26,983 27,335 27,335 0 0 ხარჯები 520,864.8 563,642.0 588,435.0 588,435.0 0.0 0.0 359,171.8 384,807.0 402,163.0 402,163.0 0.0 0.0 41,328.8 14,535.0 9,525.0 9,525.0 0.0 0.0 18.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11,993.6 12,716.0 9,962.0 9,962.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 1,426 1,426 1,293 1,293 0 0 ხარჯები 11,772.7 12,658.0 9,912.0 9,912.0 0.0 0.0 10,366.6 11,304.0 8,637.0 8,637.0 0.0 0.0 220.8 58.0 50.0 50.0 0.0 0.0 6,107.4 5,139.0 6,742.0 6,742.0 0.0 0.0 80 80 150 150 0 0 5,932.3 4,817.0 6,642.0 6,642.0 0.0 0.0 1,869.0 1,891.0 3,396.0 3,396.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 173.1 322.0 100.0 100.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,950.3 3,612.0 3,692.0 3,692.0 0.0 0.0 36 36 36 36 0 0 4,941.3 3,532.0 3,672.0 3,672.0 0.0 0.0 631.3 695.0 695.0 695.0 0.0 0.0 9.0 80.0 20.0 20.0 0.0 0.0 კიბერუსაფრთხოების უზრუნველყოფა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 00 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება 30 01 საზოგადოებრივი წესრიგი, სახელმწიფო საზღვრის დაცვა და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება 30 02 ეროვნული საგანძურისა და დიპლომატიური წარმომადგენლობების დაცვის უსაფრთხოების დონის ამაღლება შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 03 სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის მაღალკვალიციფიური კადრების მომზადება–გადამზადება და სასწავლო პროცესის ხელშეწყობა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 30 04 2015 წლის პროექტი შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემის მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურეობით უზრუნველყოფა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 120 კოდი 30 05 დასახელება გრანტი კრედიტი 356.0 344.0 344.0 0.0 0.0 8 8 8 8 0 0 258.0 351.0 339.0 339.0 0.0 0.0 197.6 221.0 209.0 209.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.3 5.0 5.0 5.0 0.0 0.0 სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლება 0.0 0.0 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნა და მართვა შრომის ანაზღაურება მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 0 4,936 4,936 0 0 ხარჯები 0.0 0.0 19,000.0 19,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 საქართველოს დაზვერვის სამსახური 5,028.8 8,000.0 14,000.0 14,000.0 0.0 0.0 160 160 220 220 0 0 5,025.8 6,068.0 12,438.0 12,438.0 0.0 0.0 3,380.3 3,952.0 5,991.0 5,991.0 0.0 0.0 3.0 1,932.0 1,562.0 1,562.0 0.0 0.0 679,860.7 754,300.0 853,900.0 812,000.0 41,900.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 00 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მომუშავეთა რიცხოვნობა 2,037 2,194 1,816 1,816 0 0 619,691.2 674,617.0 797,037.0 755,367.0 41,670.0 0.0 21,420.4 24,432.4 25,989.0 25,989.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 59,426.0 79,683.0 56,863.0 56,633.0 230.0 0.0 ვალდებულებების კლება 743.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12,375.0 13,403.0 18,405.0 18,405.0 0.0 0.0 533 655 651 651 0 0 12,204.2 13,048.0 18,020.0 18,020.0 0.0 0.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება 32 01 262.3 2015 წლის პროექტი საბიუჯეტო სახსრები ხარჯები 31 00 2014 წლის გეგმა სულ მომუშავეთა რიცხოვნობა 30 06 2013 წლის ფაქტი განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები 7,490.6 9,320.4 9,718.0 9,718.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა შრომის ანაზღაურება 167.3 355.0 385.0 385.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 469,490.4 439,291.0 497,912.0 497,912.0 0.0 0.0 1,219 1,219 259 259 0 0 469,040.9 438,951.0 497,767.0 497,767.0 0.0 0.0 8,489.5 8,638.0 3,613.0 3,613.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 449.5 340.0 145.0 145.0 0.0 0.0 32 02 01 ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსება 410,078.7 380,000.0 430,000.0 430,000.0 0.0 0.0 410,078.7 380,000.0 430,000.0 430,000.0 0.0 0.0 32 02 02 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა 14,551.3 18,108.0 16,436.0 16,436.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 35 35 35 35 0 0 14,302.5 17,938.0 16,371.0 16,371.0 0.0 0.0 578.1 607.0 746.0 746.0 0.0 0.0 32 02 ზოგადი განათლება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება ხარჯები ხარჯები შრომის ანაზღაურება 121 კოდი დასახელება გრანტი კრედიტი 170.0 65.0 65.0 0.0 0.0 9,966.1 11,553.0 11,445.0 11,445.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 1,184 1,184 224 224 0 0 ხარჯები 9,831.5 11,458.0 11,395.0 11,395.0 0.0 0.0 7,911.4 8,031.0 2,867.0 2,867.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 134.5 95.0 50.0 50.0 0.0 0.0 წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება 1,007.5 1,380.0 940.0 940.0 0.0 0.0 1,007.5 1,380.0 940.0 940.0 0.0 0.0 3,398.5 3,862.0 4,700.0 4,700.0 0.0 0.0 ხარჯები 3,381.0 3,842.0 4,670.0 4,670.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 17.5 20.0 30.0 30.0 0.0 0.0 მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა 19,083.0 9,000.0 15,800.0 15,800.0 0.0 0.0 19,083.0 9,000.0 15,800.0 15,800.0 0.0 0.0 904.0 1,165.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 904.0 1,165.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 2,234.2 2,255.0 2,340.0 2,340.0 0.0 0.0 2,234.2 2,255.0 2,340.0 2,340.0 0.0 0.0 220.5 310.0 330.0 330.0 0.0 0.0 ხარჯები 220.5 305.0 330.0 330.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 257.2 445.0 321.0 321.0 0.0 0.0 ხარჯები 208.6 395.0 321.0 321.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 48.6 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,485.4 10,897.0 14,000.0 14,000.0 0.0 0.0 7,485.4 10,897.0 14,000.0 14,000.0 0.0 0.0 303.9 316.0 600.0 600.0 0.0 0.0 303.9 316.0 600.0 600.0 0.0 0.0 14,301.6 37,318.0 36,040.0 36,040.0 0.0 0.0 უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა ხარჯები 32 02 05 32 02 06 განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვების საგანმანათლებლო და საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა და ინკლუზიური განათლების განვითარება ხარჯები 32 02 07 საზაფხულო სკოლები ხარჯები 32 02 08 ოკუპირებული რეგიონების პედაგოგებისა და ადმინისტრაციულტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარება 32 02 09 ბრალდებული და მსჯავრდებული პირებისათვის განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა ხარჯები 32 02 10 32 02 11 ეროვნული სასწავლო გეგმების დანერგვა და მონიტორინგი - საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა ხარჯები 32 02 12 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა ხარჯები 32 03 248.8 2015 წლის პროექტი საბიუჯეტო სახსრები შრომის ანაზღაურება 32 02 04 2014 წლის გეგმა სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 02 03 2013 წლის ფაქტი პროფესიული განათლება 122 კოდი დასახელება მომუშავეთა რიცხოვნობა 55 0 0 35,512.0 0.0 0.0 748.5 880.0 992.0 992.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 774.0 564.0 528.0 528.0 0.0 0.0 პროფესიული განათლების ხელმისაწვდომობის და ხარისხის გაუმჯობესება 9,262.3 28,650.0 26,500.0 26,500.0 0.0 0.0 9,225.1 28,550.0 26,300.0 26,300.0 0.0 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37.3 100.0 200.0 200.0 0.0 0.0 ეროვნული უმცირესობების პროფესიული გადამზადება 631.3 688.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 19 19 19 19 0 0 ხარჯები 538.5 674.0 1,900.0 1,900.0 0.0 0.0 182.1 225.0 290.0 290.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 92.7 14.0 100.0 100.0 0.0 0.0 განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა 4,408.0 7,980.0 7,540.0 7,540.0 0.0 0.0 36 36 36 36 0 0 3,764.0 7,530.0 7,312.0 7,312.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 559.5 655.0 702.0 702.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 644.0 450.0 228.0 228.0 0.0 0.0 უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო კვლევების პროგრამა 117,098.4 138,307.0 155,248.0 155,248.0 0.0 0.0 208 208 794 794 0 0 113,701.5 138,032.0 154,203.0 154,203.0 0.0 0.0 4,229.6 4,451.0 10,440.0 10,440.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,350.4 275.0 1,045.0 1,045.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 46.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11,646.9 11,965.0 11,890.0 11,890.0 0.0 0.0 168 168 168 168 0 0 10,980.7 11,845.0 11,480.0 11,480.0 0.0 0.0 3,467.6 3,621.0 3,621.0 3,621.0 0.0 0.0 666.2 120.0 410.0 410.0 0.0 0.0 27,115.1 49,707.0 60,500.0 60,500.0 0.0 0.0 40 40 626 626 0 0 26,953.4 49,557.0 59,865.0 59,865.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება გამოცდების ორგანიზება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 32 04 02 01 კრედიტი 55 შრომის ანაზღაურება 32 04 02 გრანტი 35,512.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 04 01 საბიუჯეტო სახსრები 55 შრომის ანაზღაურება 32 04 სულ 36,754.0 ხარჯები 32 03 03 2015 წლის პროექტი 55 შრომის ანაზღაურება 32 03 02 2014 წლის გეგმა 13,527.6 ხარჯები 32 03 01 2013 წლის ფაქტი 762.0 830.0 6,819.0 6,819.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 161.7 150.0 635.0 635.0 0.0 0.0 სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა 21,094.7 23,227.0 28,220.0 28,220.0 0.0 0.0 123 კოდი დასახელება მომუშავეთა რიცხოვნობა 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის პროექტი სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 40 40 40 40 0 0 21,077.4 23,212.0 27,690.0 27,690.0 0.0 0.0 762.0 830.0 830.0 830.0 0.0 0.0 17.3 15.0 530.0 530.0 0.0 0.0 სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები 1,869.1 2,140.0 2,380.0 2,380.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 0 382 382 0 0 1,804.2 2,075.0 2,315.0 2,315.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,555.0 1,555.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 64.9 65.0 65.0 65.0 0.0 0.0 მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის პროგრამების ხელშეწყობა 3,609.9 3,610.0 3,850.0 3,850.0 0.0 0.0 0 0 168 168 0 0 3,579.9 3,590.0 3,830.0 3,830.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,518.0 3,518.0 0.0 0.0 30.0 20.0 20.0 20.0 0.0 0.0 541.4 730.0 1,050.0 1,050.0 0.0 0.0 0 0 36 36 0 0 492.0 680.0 1,030.0 1,030.0 0.0 0.0 0.0 0.0 916.0 916.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 49.4 50.0 20.0 20.0 0.0 0.0 32 04 02 05 მეცნიერების აღდგენა და განვითარება 0.0 20,000.0 25,000.0 25,000.0 0.0 0.0 0.0 20,000.0 25,000.0 25,000.0 0.0 0.0 32 04 03 სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტები და ახალგაზრდების წახალისება 59,208.7 76,440.0 82,663.0 82,663.0 0.0 0.0 59,162.3 76,440.0 82,663.0 82,663.0 0.0 0.0 46.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 78.4 195.0 195.0 195.0 0.0 0.0 ხარჯები 78.4 190.0 195.0 195.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19,049.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 16,526.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,522.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 04 02 02 ხარჯები შრომის ანაზღაურება 32 04 02 03 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 04 02 04 სოფლის მეურნეობის დარგში მეცნიერთა ხელშეწყობა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება ხარჯები ხარჯები ვალდებულებების კლება 32 04 04 32 04 05 უმაღლესი განათლებისა და სამეცნიეროკვევითი პროექტების ხელშეწყობა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა 124 კოდი 32 05 დასახელება საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 32 05 01 32 05 02 03 32 05 02 04 32 06 სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 91,681.0 97,395.0 97,395.0 0.0 0.0 22 57 57 57 0 0 7,501.7 13,532.0 42,915.0 42,915.0 0.0 0.0 462.2 1,143.0 1,226.0 1,226.0 0.0 0.0 78,149.0 54,480.0 54,480.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 693.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19,738.7 22,977.0 26,785.0 26,785.0 0.0 0.0 22 57 57 57 0 0 1,231.1 1,942.0 22,685.0 22,685.0 0.0 0.0 საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და მოსწავლეების/სტუდენტების ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა შრომის ანაზღაურება 32 05 02 02 62,657.6 2015 წლის პროექტი 54,462.4 ხარჯები 32 05 02 01 2014 წლის გეგმა არაფინანსური აქტივების ზრდა მომუშავეთა რიცხოვნობა 32 05 02 2013 წლის ფაქტი 462.2 1,143.0 1,226.0 1,226.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 18,507.6 21,035.0 4,100.0 4,100.0 0.0 0.0 საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება 42,918.9 68,704.0 70,610.0 70,610.0 0.0 0.0 ხარჯები 6,270.5 11,590.0 20,230.0 20,230.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 35,954.8 57,114.0 50,380.0 50,380.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 693.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42,918.9 68,704.0 47,610.0 47,610.0 0.0 0.0 ხარჯები 6,270.5 11,590.0 15,230.0 15,230.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 35,954.8 57,114.0 32,380.0 32,380.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 693.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15,000.0 15,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 0.0 3,000.0 3,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 12,000.0 12,000.0 0.0 0.0 უმაღლესი და სამეცნიერო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება 0.0 0.0 7,000.0 7,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება პროფესიული საგანანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების ინფრასტრუქტურის განვითარება 0.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 3,937.7 34,300.0 48,900.0 7,000.0 41,900.0 0.0 3,715.3 34,300.0 48,620.0 6,950.0 41,670.0 0.0 ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს ხარჯები 125 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა არაფინანსური აქტივების ზრდა 222.4 საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო კოდი 33 00 დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 0.0 280.0 50.0 230.0 0.0 77,663.3 80,000.0 95,000.0 95,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 6,447 6,900 7,048 7,048 0 0 ხარჯები 74,602.2 77,420.0 92,619.0 92,619.0 0.0 0.0 4,577.3 5,521.0 54,369.0 54,369.0 0.0 0.0 3,060.8 2,580.0 2,381.0 2,381.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,364.2 5,147.0 5,887.0 5,887.0 0.0 0.0 129 140 140 140 0 0 4,135.5 4,847.0 5,435.0 5,435.0 0.0 0.0 2,669.5 2,990.0 3,000.0 3,000.0 0.0 0.0 228.7 300.0 452.0 452.0 0.0 0.0 44,234.6 45,400.0 58,205.0 58,205.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 2,708 3,101 3,238 3,238 0 0 ხარჯები 42,929.3 44,112.0 57,623.0 57,623.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება 33 01 საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 33 02 ხელოვნების დარგების განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ შრომის ანაზღაურება 33 03 0.0 209.0 29,711.0 29,711.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,305.4 1,288.0 582.0 582.0 0.0 0.0 სახელოვნებო განათლების სისტემის ხელშეწყობა 13,351.5 13,410.0 14,160.0 14,160.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 1,992 2,019 2,022 2,022 0 0 ხარჯები 12,394.0 13,010.0 13,476.0 13,476.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11,661.0 11,661.0 0.0 0.0 957.5 400.0 684.0 684.0 0.0 0.0 15,713.0 16,043.0 16,748.0 16,748.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 1,618 1,640 1,648 1,648 0 0 ხარჯები 15,143.4 15,451.0 16,085.0 16,085.0 0.0 0.0 1,907.9 2,322.0 9,997.0 9,997.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 569.2 592.0 663.0 663.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9,147.4 9,543.0 10,248.0 10,248.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 1,329 1,351 1,359 1,359 0 0 ხარჯები 8,963.9 9,477.0 9,739.0 9,739.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 33 04 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა შრომის ანაზღაურება 33 04 01 მუზეუმების ხელშეწყობა შრომის ანაზღაურება 33 04 02 2015 წლის პროექტი 0.0 0.0 7,675.0 7,675.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 183.2 66.0 509.0 509.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,565.5 6,500.0 6,500.0 6,500.0 0.0 0.0 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა 126 კოდი დასახელება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 34 00 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 34 01 სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 289 289 289 289 0 0 6,179.6 5,974.0 6,346.0 6,346.0 0.0 0.0 1,907.9 2,322.0 2,322.0 2,322.0 0.0 0.0 386.0 526.0 154.0 154.0 0.0 0.0 47,261.6 48,000.0 70,000.0 70,000.0 0.0 0.0 170 269 282 282 0 0 41,898.7 21,579.0 24,132.0 24,132.0 0.0 0.0 2,726.9 4,115.0 4,370.0 4,370.0 0.0 0.0 26,421.0 45,868.0 45,868.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 698.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,998.5 6,934.0 8,903.0 8,903.0 0.0 0.0 170 269 269 269 0 0 6,892.2 6,093.0 8,682.0 8,682.0 0.0 0.0 იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა შრომის ანაზღაურება 2,726.9 4,115.0 4,316.0 4,316.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,106.3 841.0 221.0 221.0 0.0 0.0 განსახლების ადგილებში დევნილთა შენახვა და მათი საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება 39,263.1 41,066.0 61,097.0 61,097.0 0.0 0.0 0 0 13 13 0 0 35,006.4 15,486.0 15,450.0 15,450.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54.0 54.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,557.8 25,580.0 45,647.0 45,647.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 698.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,126,457.0 2,658,000.0 2,785,000.0 2,785,000.0 0.0 0.0 3,199 3,199 3,303 3,303 0 0 2,117,610.2 2,627,415.0 2,752,735.0 2,752,735.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 35 01 2015 წლის პროექტი 4,664.1 ხარჯები 35 00 2014 წლის გეგმა არაფინანსური აქტივების ზრდა მომუშავეთა რიცხოვნობა 34 02 2013 წლის ფაქტი 31,639.3 30,499.0 31,912.0 31,912.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,149.1 30,585.0 32,265.0 32,265.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 697.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44,791.9 49,082.0 52,546.0 52,546.0 0.0 0.0 შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა მომუშავეთა რიცხოვნობა 3,199 3,199 3,303 3,303 0 0 ხარჯები 43,951.8 47,653.0 51,036.0 51,036.0 0.0 0.0 31,639.3 30,499.0 31,912.0 31,912.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 757.9 1,429.0 1,510.0 1,510.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 82.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 127 კოდი 35 01 01 დასახელება შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 35 01 02 საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 8,175.0 8,870.0 8,870.0 0.0 0.0 255 255 255 255 0 0 7,665.3 7,975.0 8,850.0 8,850.0 0.0 0.0 4,061.0 4,060.0 4,060.0 0.0 0.0 200.0 20.0 20.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 64.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,054.0 3,275.0 3,220.0 3,220.0 0.0 0.0 141 174 174 174 0 0 3,047.6 3,235.0 3,180.0 3,180.0 0.0 0.0 სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა 2,169.3 2,430.0 2,430.0 2,430.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6.4 40.0 40.0 40.0 0.0 0.0 დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა 5,994.4 8,055.0 8,366.0 8,366.0 0.0 0.0 297 297 312 312 0 0 5,933.4 7,955.0 8,266.0 8,266.0 0.0 0.0 3,715.2 2,963.0 3,080.0 3,080.0 0.0 0.0 61.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 20,613.0 21,347.0 23,010.0 23,010.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 1,773 1,813 1,813 1,813 0 0 ხარჯები 20,260.4 20,763.0 22,010.0 22,010.0 0.0 0.0 16,951.0 16,918.0 17,000.0 17,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 343.5 584.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 9.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,670.7 7,122.0 6,600.0 6,600.0 0.0 0.0 696 623 615 615 0 0 6,374.2 6,644.0 6,250.0 6,250.0 0.0 0.0 3,938.7 3,570.0 3,580.0 3,580.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 288.1 478.0 350.0 350.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 8.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 476.4 540.0 430.0 430.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 25 25 25 25 0 0 ხარჯები 468.1 523.0 430.0 430.0 0.0 0.0 349.8 357.0 329.0 329.0 0.0 0.0 8.3 17.0 0.0 0.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მართვა შრომის ანაზღაურება სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვა და დახმარების პროგრამა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 35 01 06 სულ 31.1 შრომის ანაზღაურება 35 01 05 7,761.1 2015 წლის პროექტი 4,356.8 ხარჯები 35 01 04 2014 წლის გეგმა არაფინანსური აქტივების ზრდა მომუშავეთა რიცხოვნობა 35 01 03 2013 წლის ფაქტი სამედიცინო მედიაციის პროგრამა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 128 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 222.3 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები კოდი 35 01 07 დასახელება ნარკომანიისა და ფსიქიკური ჯანმრთელობის პოლიტიკისა და პროგრამების მართვის პროგრამა შრომის ანაზღაურება 35 01 08 35 02 300.0 0.0 0.0 12 12 12 12 0 0 202.8 558.0 300.0 300.0 0.0 0.0 185.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მართვის პროგრამა 0.0 0.0 1,750.0 1,750.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 0 97 97 0 0 ხარჯები 0.0 0.0 1,750.0 1,750.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 0.0 0.0 1,248.0 1,248.0 0.0 0.0 სოციალური დაცვა და საპენსიო უზრუნველყოფა 1,638,535.0 1,970,466.0 2,041,000.0 2,041,000.0 0.0 0.0 1,638,513.6 1,970,466.0 2,041,000.0 2,041,000.0 0.0 0.0 21.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,148,812.4 1,326,065.0 1,390,000.0 1,390,000.0 0.0 0.0 1,148,791.1 1,326,065.0 1,390,000.0 1,390,000.0 0.0 0.0 21.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 474,981.9 624,761.0 631,000.0 631,000.0 0.0 0.0 474,981.9 624,761.0 631,000.0 631,000.0 0.0 0.0 14,740.7 19,640.0 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 14,740.7 19,640.0 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 435,516.2 605,849.0 656,161.0 656,161.0 0.0 0.0 434,922.0 605,849.0 656,161.0 656,161.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 594.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა 69,916.9 200,000.0 470,000.0 470,000.0 0.0 0.0 69,916.9 200,000.0 470,000.0 470,000.0 0.0 0.0 31,125.4 37,127.0 52,362.0 52,362.0 0.0 0.0 31,125.4 37,127.0 52,362.0 52,362.0 0.0 0.0 1,463.7 2,000.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,463.7 2,000.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 იმუნიზაცია 5,974.7 4,770.0 8,340.0 8,340.0 0.0 0.0 ხარჯები 5,974.7 4,770.0 8,340.0 8,340.0 0.0 0.0 651.8 1,500.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 საპენსიო უზრუნველყოფა 35 02 03 სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა ხარჯები ხარჯები ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამა ხარჯები ხარჯები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა ხარჯები 35 03 02 03 300.0 185.0 სოციალური დახმარებები 35 03 02 02 568.0 10.0 35 02 02 35 03 02 01 კრედიტი 200.0 ვალდებულებების კლება 35 03 02 გრანტი 19.5 ხარჯები 35 03 01 საბიუჯეტო სახსრები 158.5 ვალდებულებების კლება 35 03 სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა ხარჯები 35 02 01 2015 წლის პროექტი დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი ეპიდზედამხედველობის პროგრამა 129 კოდი დასახელება გრანტი კრედიტი 1,500.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 817.0 1,200.0 1,502.0 1,502.0 0.0 0.0 817.0 1,200.0 1,502.0 1,502.0 0.0 0.0 266.7 270.0 270.0 270.0 0.0 0.0 266.7 270.0 270.0 270.0 0.0 0.0 1,255.5 3,725.0 10,000.0 10,000.0 0.0 0.0 1,255.5 3,725.0 10,000.0 10,000.0 0.0 0.0 8,653.5 10,185.0 11,850.0 11,850.0 0.0 0.0 8,653.5 10,185.0 11,850.0 11,850.0 0.0 0.0 3,136.7 3,500.0 6,400.0 6,400.0 0.0 0.0 3,136.7 3,500.0 6,400.0 6,400.0 0.0 0.0 4,914.1 5,170.0 6,000.0 6,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 4,914.1 5,170.0 6,000.0 6,000.0 0.0 0.0 ნარკომანია 3,991.7 4,807.0 4,800.0 4,800.0 0.0 0.0 ხარჯები 3,991.7 4,807.0 4,800.0 4,800.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 200.0 0.0 0.0 94,933.9 89,447.0 132,799.0 132,799.0 0.0 0.0 ხარჯები 94,339.7 89,447.0 132,799.0 132,799.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 594.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ფსიქიკური ჯანმრთელობა 14,570.2 14,690.0 15,000.0 15,000.0 0.0 0.0 14,570.2 14,690.0 15,000.0 15,000.0 0.0 0.0 4,855.4 5,469.0 6,500.0 6,500.0 0.0 0.0 4,855.4 5,469.0 6,500.0 6,500.0 0.0 0.0 უსაფრთხო სისხლი პროფესიულ დაავადებათა პრევენცია ხარჯები 35 03 02 06 ინფექციური დაავადებების მართვა ხარჯები 35 03 02 07 ტუბერკულოზის მართვა ხარჯები 35 03 02 08 აივ ინფექცია/შიდსი ხარჯები 35 03 02 09 35 03 02 10 35 03 02 11 დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა ჯანმრთელობის ხელშეწყობის პროგრამა ხარჯები 35 03 03 35 03 03 01 მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში ხარჯები 35 03 03 02 651.8 2015 წლის პროექტი საბიუჯეტო სახსრები ხარჯები 35 03 02 05 2014 წლის გეგმა სულ ხარჯები 35 03 02 04 2013 წლის ფაქტი დიაბეტის მართვა ხარჯები 130 კოდი 35 03 03 03 დასახელება გრანტი კრედიტი 1,274.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 1,674.4 1,274.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 22,136.0 24,703.0 29,465.0 29,465.0 0.0 0.0 ხარჯები 21,541.8 24,703.0 29,465.0 29,465.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 594.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,354.4 3,100.0 2,500.0 2,500.0 0.0 0.0 2,354.4 3,100.0 2,500.0 2,500.0 0.0 0.0 3,824.2 5,782.0 6,000.0 6,000.0 0.0 0.0 3,824.2 5,782.0 6,000.0 6,000.0 0.0 0.0 15,148.5 9,900.0 30,000.0 30,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 15,148.5 9,900.0 30,000.0 30,000.0 0.0 0.0 სოფლის ექიმი 11,293.2 7,529.0 25,334.0 25,334.0 0.0 0.0 ხარჯები 11,293.2 7,529.0 25,334.0 25,334.0 0.0 0.0 17,924.4 16,000.0 15,000.0 15,000.0 0.0 0.0 17,924.4 16,000.0 15,000.0 15,000.0 0.0 0.0 1,153.3 1,000.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 1,153.3 1,000.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 0.0 1,129.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 0.0 1,129.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 239,539.9 278,146.0 0.0 0.0 0.0 0.0 239,539.9 278,146.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,614.0 29,203.0 31,293.0 31,293.0 0.0 0.0 ხარჯები 222.8 47.0 538.0 538.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7,391.2 29,156.0 30,755.0 30,755.0 0.0 0.0 შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა 0.0 3,400.0 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 0.0 3,400.0 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა 35 03 03 06 იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა ხარჯები ხარჯები 35 03 03 08 35 03 03 09 სასწრაფო გადაუდებელი დახმარება და სამედიცინო ტრანსპორტირება რეფერალური მომსახურება ხარჯები 35 03 03 10 სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება ხარჯები 35 03 04 დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება ხარჯები 35 03 06 ჯანმრთელობის დაზღვევა ხარჯები 35 04 35 05 1,674.4 2015 წლის პროექტი საბიუჯეტო სახსრები 35 03 03 05 35 03 03 07 2014 წლის გეგმა სულ ხარჯები 35 03 03 04 2013 წლის ფაქტი სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა ხარჯები 131 კოდი 36 00 დასახელება გრანტი კრედიტი 114,600.0 125,000.0 45,000.0 10,000.0 70,000.0 136 144 144 144 0 0 65,766.8 30,225.0 34,550.0 24,550.0 10,000.0 0.0 2,595.5 2,716.0 2,720.0 2,720.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,505.7 6,575.0 70.0 70.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 89,083.4 77,800.0 90,380.0 20,380.0 0.0 70,000.0 ენერგეტიკის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა 13,448.6 17,200.0 36,000.0 36,000.0 0.0 0.0 136 144 144 144 0 0 10,942.8 10,625.0 15,550.0 15,550.0 0.0 0.0 2,595.5 2,716.0 2,720.0 2,720.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,505.7 6,575.0 70.0 70.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 1,000.0 0.0 20,380.0 20,380.0 0.0 0.0 ენერგეტიკის სფეროში პოლიტიკის გატარება 8,140.8 4,700.0 8,620.0 8,620.0 0.0 0.0 საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო შრომის ანაზღაურება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება მომუშავეთა რიცხოვნობა 136 144 144 144 0 0 7,018.0 4,625.0 8,550.0 8,550.0 0.0 0.0 2,595.5 2,716.0 2,720.0 2,720.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 122.7 75.0 70.0 70.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 36 01 02 36 01 03 1,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 მოსახლეობის ელექტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესება 1,383.0 6,500.0 20,380.0 20,380.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,383.0 6,500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 20,380.0 20,380.0 0.0 0.0 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების მოსახლეობისათვის მიწოდებული ბუნებრივი აირის ღირებულების ანაზღაურების ღონისძიება 3,924.8 6,000.0 7,000.0 7,000.0 0.0 0.0 3,924.8 6,000.0 7,000.0 7,000.0 0.0 0.0 71,498.3 51,700.0 29,000.0 0.0 10,000.0 19,000.0 ხარჯები 54,824.0 19,600.0 10,000.0 0.0 10,000.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 16,674.3 32,100.0 19,000.0 0.0 0.0 19,000.0 71,409.2 45,700.0 60,000.0 9,000.0 0.0 51,000.0 0.0 0.0 9,000.0 9,000.0 0.0 0.0 71,409.2 45,700.0 51,000.0 0.0 0.0 51,000.0 227,429.7 263,500.0 292,900.0 260,300.0 2,600.0 30,000.0 888 1,212 1,259 1,259 0 0 168,753.3 185,631.0 175,234.0 172,634.0 700.0 1,900.0 ხარჯები 36 02 36 03 ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 37 00 156,356.0 2015 წლის პროექტი საბიუჯეტო სახსრები ხარჯები 36 01 01 2014 წლის გეგმა სულ მომუშავეთა რიცხოვნობა 36 01 2013 წლის ფაქტი საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები 132 კოდი დასახელება შრომის ანაზღაურება 20,770.0 20,770.0 0.0 0.0 18,066.0 0.0 100.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 51,417.9 68,900.0 99,500.0 69,600.0 1,900.0 28,000.0 6.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 174,904.8 210,525.0 231,765.0 199,165.0 2,600.0 30,000.0 სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა 430 430 431 431 0 0 119,829.3 141,031.0 126,389.0 123,789.0 700.0 1,900.0 6,765.9 7,936.0 8,080.0 8,080.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,651.1 594.0 5,876.0 5,776.0 0.0 100.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 51,417.9 68,900.0 99,500.0 69,600.0 1,900.0 28,000.0 6.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,445.5 5,559.0 7,090.0 7,090.0 0.0 0.0 სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა 155 155 159 159 0 0 5,883.6 5,494.0 5,820.0 5,820.0 0.0 0.0 3,885.8 3,393.0 3,550.0 3,550.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 555.4 65.0 1,270.0 1,270.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 6.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,853.2 5,192.0 4,805.0 4,805.0 0.0 0.0 247 247 244 244 0 0 3,160.0 4,992.0 4,705.0 4,705.0 0.0 0.0 2,803.3 4,012.0 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 1,693.2 200.0 100.0 100.0 0.0 0.0 61,471.2 71,100.0 68,100.0 68,100.0 0.0 0.0 ხარჯები 11,600.0 14,000.0 17,020.0 17,020.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,271.4 0.0 3,580.0 3,580.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 48,599.8 57,100.0 47,500.0 47,500.0 0.0 0.0 0.0 800.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 0.0 800.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 227.9 1,200.0 4,320.0 4,320.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 28 28 28 28 0 0 ხარჯები 136.9 984.0 3,540.0 3,540.0 0.0 0.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამის მართვა და ადმინისტრირება რეგიონებში მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაცია ხარჯები სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის ღონისძიებები შრომის ანაზღაურება 37 01 06 კრედიტი 18,166.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 37 01 05 გრანტი 8,969.0 ვალდებულებების კლება 37 01 04 საბიუჯეტო სახსრები 19,065.0 შრომის ანაზღაურება 37 01 03 სულ 7,252.0 ხარჯები 37 01 02 2015 წლის პროექტი 13,516.4 მომუშავეთა რიცხოვნობა 37 01 01 2014 წლის გეგმა არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება 37 01 2013 წლის ფაქტი 76.8 531.0 530.0 530.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 91.1 216.0 780.0 780.0 0.0 0.0 სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვა 0.0 0.0 1,350.0 1,350.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 0.0 1,324.0 1,324.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 26.0 26.0 0.0 0.0 133 კოდი 37 01 07 დასახელება შეღავათიანი აგროკრედიტები ხარჯები 37 01 08 მცირემიწიან ფერმერთა საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის ღონისძიებები ხარჯები 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 6,586.3 2015 წლის პროექტი სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 63,800.0 30,000.0 30,000.0 0.0 0.0 6,586.3 63,800.0 30,000.0 30,000.0 0.0 0.0 0.0 50,000.0 50,000.0 50,000.0 0.0 0.0 0.0 50,000.0 50,000.0 50,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21,000.0 21,000.0 0.0 0.0 37 01 09 სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის სესხისა და ლიზინგის ვალდებულებების დაფარვა ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 21,000.0 21,000.0 0.0 0.0 37 01 10 აგროდაზღვევის უზრუნველყოფის ღონისძიებები 0.0 0.0 10,000.0 10,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10,000.0 10,000.0 0.0 0.0 37 01 11 სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გადამამუშავებელი საწარმოების თანადაფინანსება 22,400.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22,400.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,437.5 12,874.0 34,100.0 1,500.0 2,600.0 30,000.0 ხარჯები 579.4 961.0 2,980.0 380.0 700.0 1,900.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 40.0 113.0 120.0 20.0 0.0 100.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 2,818.1 11,800.0 31,000.0 1,100.0 1,900.0 28,000.0 98.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 98.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 65,522.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 65,522.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,862.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,862.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16,987.4 25,182.0 27,456.0 27,456.0 0.0 0.0 ხარჯები ხარჯები 37 01 12 37 01 13 აგროსექტორის ხელშეწყობა/განვითარება ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის, ღვინისა და სამზარეულოს პოპულარიზაცია ხარჯები 37 01 14 სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის განახლება ხარჯები 37 01 15 სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ინტენსიფიკაცია ხარჯები 37 02 სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა მომუშავეთა რიცხოვნობა 423 611 657 657 0 0 13,670.6 21,612.0 23,626.0 23,626.0 0.0 0.0 5,946.7 8,640.0 9,715.0 9,715.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,316.8 3,570.0 3,830.0 3,830.0 0.0 0.0 მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება 35,537.4 21,008.0 19,921.0 19,921.0 0.0 0.0 35 50 50 50 0 0 35,253.3 19,808.0 19,641.0 19,641.0 0.0 0.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება 37 03 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 37 04 803.8 958.0 956.0 956.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 284.1 1,200.0 280.0 280.0 0.0 0.0 სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო კვლევითი ღონისძიებების განხორციელება 0.0 6,785.0 13,758.0 13,758.0 0.0 0.0 134 კოდი დასახელება კრედიტი 121 121 121 0 0 5,578.0 5,578.0 0.0 0.0 0.0 1,531.0 2,019.0 2,019.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 3,605.0 8,180.0 8,180.0 0.0 0.0 საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო 20,601.2 31,000.0 39,000.0 36,400.0 2,600.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 2,151 1,916 2,048 2,048 0 0 ხარჯები 16,084.8 25,065.0 32,039.0 31,349.0 690.0 0.0 11,185.8 16,460.8 20,531.0 20,081.0 450.0 0.0 4,514.1 5,935.0 6,961.0 5,051.0 1,910.0 0.0 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,619.0 4,930.0 6,090.0 6,090.0 0.0 0.0 გარემოს დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება, რეგულირება და მართვა 159 174 184 184 0 0 4,506.3 4,891.0 5,980.0 5,980.0 0.0 0.0 2,786.7 3,115.2 3,790.0 3,790.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 112.6 39.0 110.0 110.0 0.0 0.0 გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა 5,517.2 6,840.0 12,700.0 12,700.0 0.0 0.0 330 348 465 465 0 0 3,627.0 6,073.0 9,446.0 9,446.0 0.0 0.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 2,618.4 4,229.6 5,326.0 5,326.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,890.2 767.0 3,254.0 3,254.0 0.0 0.0 დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 5,673.4 9,790.0 7,048.0 4,448.0 2,600.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 458 492 492 492 0 0 4,200.7 4,670.0 4,627.0 3,937.0 690.0 0.0 3,152.0 3,360.0 3,471.0 3,021.0 450.0 0.0 1,470.3 5,120.0 2,421.0 511.0 1,910.0 0.0 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 826.5 8,810.0 11,855.0 11,855.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 869 869 869 869 0 0 ხარჯები 302.6 8,810.0 10,730.0 10,730.0 0.0 0.0 0.0 5,310.0 7,445.0 7,445.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 38 05 გრანტი 3,180.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 38 04 საბიუჯეტო სახსრები 0 ვალდებულებების კლება 38 03 სულ 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 38 02 2015 წლის პროექტი ხარჯები შრომის ანაზღაურება 38 01 2014 წლის გეგმა მომუშავეთა რიცხოვნობა შრომის ანაზღაურება 38 00 2013 წლის ფაქტი 524.0 0.0 1,125.0 1,125.0 0.0 0.0 სანერგე მეურნეობის სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 242.1 270.0 677.0 677.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 17 17 17 17 0 0 ხარჯები 216.1 266.0 656.0 656.0 0.0 0.0 112.1 166.0 166.0 166.0 0.0 0.0 26.0 4.0 21.0 21.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 135 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა გარემოსდაცვით ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობისა და გარემოსდაცვითი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა 369.1 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები კოდი 38 06 დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 360.0 630.0 630.0 0.0 0.0 16 16 21 21 0 0 325.9 355.0 600.0 600.0 0.0 0.0 187.3 280.0 333.0 333.0 0.0 0.0 43.1 5.0 30.0 30.0 0.0 0.0 3,354.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 302 0 0 0 0 0 2,906.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,329.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 447.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო 66,092.9 53,900.0 70,000.0 70,000.0 0.0 0.0 91 91 349 349 0 0 54,029.4 53,152.0 68,965.0 68,965.0 0.0 0.0 1,930.5 1,930.0 4,612.0 4,612.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 563.5 748.0 1,035.0 1,035.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 11,500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9,335.1 3,153.0 3,387.0 3,387.0 0.0 0.0 91 91 91 91 0 0 9,280.4 3,013.0 3,237.0 3,237.0 0.0 0.0 1,930.5 1,930.0 1,930.0 1,930.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 54.7 140.0 150.0 150.0 0.0 0.0 სპორტის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები 46,204.6 39,163.0 54,529.0 54,529.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 38 07 გარემოს დაცვის სფეროში მონიტორინგი, პროგნოზირება და პრევენცია მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 39 00 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 39 01 სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სფეროების სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 39 02 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 0 195 195 0 0 34,432.0 38,983.0 54,036.0 54,036.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,547.0 1,547.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 272.6 180.0 493.0 493.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 11,500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სპორტის სფეროში დამსახურებულ მოღვაწეთა სოციალური დაცვის ღონისძიებები 4,419.2 4,584.0 5,784.0 5,784.0 0.0 0.0 4,419.2 4,584.0 5,784.0 5,784.0 0.0 0.0 6,134.0 7,000.0 6,300.0 6,300.0 0.0 0.0 0 0 63 63 0 0 5,897.9 6,572.0 5,908.0 5,908.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,135.0 1,135.0 0.0 0.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება 39 03 ხარჯები 39 04 2015 წლის პროექტი ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფო ხელშეწყობის ღონისძიებები მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 136 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა არაფინანსური აქტივების ზრდა 236.1 საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური კოდი 40 00 დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 428.0 392.0 392.0 0.0 0.0 51,992.7 46,000.0 53,000.0 53,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 3,750 3,651 3,634 3,634 0 0 ხარჯები 48,061.2 44,250.0 48,966.0 48,966.0 0.0 0.0 34,733.6 34,346.0 35,308.0 35,308.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,914.1 1,750.0 4,034.0 4,034.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 17.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 45,741.0 42,500.0 45,500.0 45,500.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 3,550 3,550 3,550 3,550 0 0 ხარჯები 41,952.5 40,850.0 43,065.0 43,065.0 0.0 0.0 32,048.7 32,965.0 34,000.0 34,000.0 0.0 0.0 3,786.5 1,650.0 2,435.0 2,435.0 0.0 0.0 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,251.7 3,500.0 7,500.0 7,500.0 0.0 0.0 200 101 84 84 0 0 6,108.7 3,400.0 5,901.0 5,901.0 0.0 0.0 2,684.9 1,381.0 1,308.0 1,308.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 127.6 100.0 1,599.0 1,599.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 15.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,005.0 2,380.0 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 74 91 123 123 0 0 2,950.4 2,336.0 3,894.0 3,894.0 0.0 0.0 1,385.9 1,656.0 2,530.0 2,530.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 54.6 44.0 106.0 106.0 0.0 0.0 სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი 33,730.7 38,000.0 40,820.0 40,820.0 0.0 0.0 54 122 184 184 0 0 23,606.6 25,060.0 34,192.0 34,192.0 0.0 0.0 571.6 2,650.0 3,877.0 3,877.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,059.8 5,940.0 4,486.0 4,486.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 9,064.3 7,000.0 2,142.0 2,142.0 0.0 0.0 სსიპ – კონკურენციის სააგენტო 0.0 0.0 1,900.0 1,900.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 0 43 43 0 0 ხარჯები 0.0 0.0 1,774.0 1,774.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,404.0 1,404.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 126.0 126.0 0.0 0.0 სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია 3,764.9 3,500.0 3,500.0 3,500.0 0.0 0.0 90 90 90 90 0 0 შრომის ანაზღაურება 40 01 დასაცავ პირთა და ობიექტთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება 40 02 სახელმწიფო ობიექტების მოვლა-შენახვა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 41 00 საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 42 00 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 43 00 შრომის ანაზღაურება 44 00 2015 წლის პროექტი მომუშავეთა რიცხოვნობა 137 კოდი დასახელება 45 03 45 04 45 05 45 06 45 07 1,399.2 გრანტი კრედიტი 3,450.0 3,335.0 3,335.0 0.0 0.0 1,340.0 1,340.0 1,340.0 0.0 0.0 5.3 50.0 165.0 165.0 0.0 0.0 24,996.1 25,000.0 25,000.0 25,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 21,348.1 21,288.0 21,915.0 21,915.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,493.0 3,638.7 3,012.0 3,012.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 155.0 73.3 73.0 73.0 0.0 0.0 14,592.2 14,594.3 14,683.0 14,683.0 0.0 0.0 ხარჯები 12,606.5 12,787.3 13,054.0 13,054.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,985.7 1,807.0 1,629.0 1,629.0 0.0 0.0 ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა სვიმონ კანანელის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრი 1,244.4 150.0 150.0 150.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,004.4 150.0 150.0 150.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 240.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,858.0 1,858.0 1,768.0 1,768.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,340.0 1,530.0 1,440.0 1,440.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 518.0 328.0 328.0 328.0 0.0 0.0 958.4 958.4 959.0 959.0 0.0 0.0 ხარჯები 558.4 900.4 580.0 580.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 400.0 58.0 379.0 379.0 0.0 0.0 საქართველოს საპატრიარქოს ბათუმის წმინდა მოწამე ეკატერინეს სახელობის სათნოების სავანისათვის გადასაცემი გრანტი 260.8 260.8 261.0 261.0 0.0 0.0 ხარჯები 250.8 250.8 251.0 251.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 446.9 446.9 447.0 447.0 0.0 0.0 ხარჯები 372.0 440.0 440.0 440.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 74.9 6.9 7.0 7.0 0.0 0.0 წმინდა გიორგი მთაწმინდელის მონასტერთან არსებული სარეაბილიტაციო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი 230.0 230.0 230.0 230.0 0.0 0.0 ხარჯები 220.0 220.0 220.0 220.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 45 02 3,759.6 2015 წლის პროექტი საბიუჯეტო სახსრები შრომის ანაზღაურება 45 01 2014 წლის გეგმა სულ ხარჯები 45 00 2013 წლის ფაქტი საქართველოს საპატრიარქო სასულიერო განათლების ხელშეწყობის გრანტი ა(ა)იპ – ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიის საგანმანათლებლო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ნინოს სახელობის ობოლ, უპატრონო და მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა პანსიონატისათვის გადასაცემი გრანტი საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი 138 კოდი დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2,000.1 2015 წლის პროექტი სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 2,000.1 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 2,000.1 2,000.1 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 1,352.3 2,448.4 2,449.0 2,449.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,252.3 1,200.0 1,950.0 1,950.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 100.0 1,248.4 499.0 499.0 0.0 0.0 45 10 ა(ა)იპ – სმენადაქვეითებულ ბავშვთა რეაბილიტაციის და ადაპტაციის ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი 99.9 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 99.9 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 45 11 საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზიის სუბსიდირების ღონისძიებები 800.0 800.0 800.0 800.0 0.0 0.0 800.0 800.0 800.0 800.0 0.0 0.0 45 12 ა(ა)იპ – ახალქალაქისა და კუმურდოს ეპარქიის სასწავლო ცენტრისთვის გადასაცემი გრანტი 500.0 500.0 500.0 500.0 0.0 0.0 ხარჯები 307.6 306.7 327.0 327.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 37.4 120.0 100.0 100.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 155.0 73.3 73.0 73.0 0.0 0.0 653.1 653.1 653.0 653.0 0.0 0.0 ხარჯები 536.1 602.7 603.0 603.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 117.0 50.4 50.0 50.0 0.0 0.0 სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო 3,500.0 3,500.0 3,500.0 3,500.0 0.0 0.0 315 315 315 315 0 0 3,500.0 3,500.0 3,500.0 3,500.0 0.0 0.0 3,500.0 3,500.0 3,500.0 3,500.0 0.0 0.0 6,381.5 14,600.0 8,900.0 8,900.0 0.0 0.0 147 211 221 221 0 0 5,971.5 14,380.0 8,880.0 8,880.0 0.0 0.0 45 08 საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი 45 09 საქართველოს საპატრიარქოს ა(ა)იპ – ტბელ აბუსერისძის სახელობის უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები ხარჯები ხარჯები 45 13 46 00 ა(ა)იპ ფოთის საგანმანათლებლო და კულტურულ-გამაჯანსაღებელი ცენტრი მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 47 00 სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 47 01 1,981.0 2,781.0 3,525.0 3,525.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 396.9 220.0 20.0 20.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 13.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,882.7 3,722.0 4,600.0 4,600.0 0.0 0.0 147 211 221 221 0 0 2,829.8 3,582.0 4,580.0 4,580.0 0.0 0.0 სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები 139 კოდი დასახელება შრომის ანაზღაურება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის პროექტი სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 1,981.0 2,781.0 3,525.0 3,525.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 39.7 140.0 20.0 20.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 13.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 47 02 სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა 992.9 2,078.0 1,900.0 1,900.0 0.0 0.0 992.9 2,078.0 1,900.0 1,900.0 0.0 0.0 47 03 მოსახლეობისა და საცხოვრისების საყოველთაო აღწერა 1,745.0 8,800.0 2,400.0 2,400.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,387.9 8,720.0 2,400.0 2,400.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 357.1 80.0 0.0 0.0 0.0 0.0 შინამეურნეობების ინტეგრირებული კვლევის პროგრამა 450.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 450.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 310.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 310.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 619.3 1,300.0 1,300.0 1,300.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 31 36 36 36 0 0 ხარჯები 569.0 1,285.0 1,285.0 1,285.0 0.0 0.0 441.9 1,096.0 1,096.0 1,096.0 0.0 0.0 ხარჯები 47 04 ხარჯები 47 05 სასოფლო მეურნეობების შერჩევითი კვლევის პროგრამა ხარჯები 48 00 სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 49 00 50.3 15.0 15.0 15.0 0.0 0.0 სსიპ - საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო 1,153.0 2,400.0 2,500.0 2,500.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 29 29 38 38 0 0 1,106.7 2,251.0 2,475.0 2,475.0 0.0 0.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება 50 00 614.4 714.0 873.0 873.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 46.3 149.0 25.0 25.0 0.0 0.0 სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო 577.0 600.0 1,200.0 1,200.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 21 18 26 26 0 0 ხარჯები 559.7 587.0 1,162.8 1,162.8 0.0 0.0 365.2 380.0 675.0 675.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 17.3 13.0 37.2 37.2 0.0 0.0 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი 202.7 600.0 1,450.0 1,450.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 51 00 მომუშავეთა რიცხოვნობა 14 14 28 28 0 0 ხარჯები 177.0 585.0 1,197.0 1,197.0 0.0 0.0 134.8 420.0 851.0 851.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25.7 15.0 253.0 253.0 0.0 0.0 საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა 1,290.3 500.0 500.0 500.0 0.0 0.0 69 69 68 68 0 0 1,074.5 500.0 500.0 500.0 0.0 0.0 634.4 500.0 500.0 500.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 52 00 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 140 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა არაფინანსური აქტივების ზრდა 73.2 ვალდებულებების კლება 142.6 სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური მომუშავეთა რიცხოვნობა კოდი 53 00 დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,840.5 2,965.0 4,500.0 4,500.0 0.0 0.0 187 187 235 235 0 0 2,731.7 2,875.0 4,357.0 4,357.0 0.0 0.0 2,203.3 2,205.0 3,308.0 3,308.0 0.0 0.0 108.7 90.0 143.0 143.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,450.0 7,450.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 0 106 106 0 0 ხარჯები 0.0 0.0 5,057.0 5,057.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,810.0 1,810.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,393.0 2,393.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,200.0 4,200.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 0 21 21 0 0 ხარჯები 0.0 0.0 4,180.0 4,180.0 0.0 0.0 0.0 0.0 500.0 500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 20.0 0.0 0.0 სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური 0.0 0.0 2,150.0 2,150.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 0 32 32 0 0 ხარჯები 0.0 0.0 1,820.0 1,820.0 0.0 0.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 54 00 სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 55 00 სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 56 00 შრომის ანაზღაურება 57 00 58 00 0.0 0.0 1,362.0 1,362.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 330.0 330.0 0.0 0.0 ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი 0.0 0.0 260.0 260.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 0 7 7 0 0 ხარჯები 0.0 0.0 260.0 260.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 0.0 0.0 170.0 170.0 0.0 0.0 საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები 1,804,890.6 2,075,358.3 2,026,470.3 1,993,570.3 12,900.0 20,000.0 1,322,732.0 1,474,370.3 1,596,462.3 1,583,562.3 12,900.0 0.0 ხარჯები 58 01 58 02 2015 წლის პროექტი ფინანსური აქტივების ზრდა 8,807.9 16,980.0 20,000.0 0.0 0.0 20,000.0 ვალდებულებების კლება 473,350.8 584,008.0 410,008.0 410,008.0 0.0 0.0 564,712.8 720,000.0 560,000.0 560,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 134,267.3 191,000.0 205,000.0 205,000.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 430,445.5 529,000.0 355,000.0 355,000.0 0.0 0.0 133,550.3 149,000.0 194,000.0 194,000.0 0.0 0.0 საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა 141 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა ხარჯები 98,550.3 ვალდებულებების კლება 35,000.0 კოდი 58 03 დასახელება საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობიდან გამომდინარე ვალდებულებები ხარჯები 58 04 ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები ხარჯები 58 04 01 ავტონომიური რესპუბლიკებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები ხარჯები 58 04 01 01 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკისათვის გადასაცემი ტრანსფერი ხარჯები 58 04 01 02 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისათვის გადასაცემი ტრანსფერი 58 04 02 ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები ხარჯები ხარჯები 58 05 საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი ხარჯები 58 06 საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი ხარჯები 58 07 წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი ვალდებულებების კლება 58 07 01 წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი 58 07 02 წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი - საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო ვალდებულებების კლება ვალდებულებების კლება 2015 წლის პროექტი სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 114,000.0 159,000.0 159,000.0 0.0 0.0 35,000.0 35,000.0 35,000.0 0.0 0.0 7,391.8 5,600.0 7,650.0 7,650.0 0.0 0.0 7,391.8 5,600.0 7,650.0 7,650.0 0.0 0.0 1,068,455.5 795,900.0 854,800.0 854,800.0 0.0 0.0 1,068,455.5 795,900.0 854,800.0 854,800.0 0.0 0.0 29,656.8 8,500.0 9,000.0 9,000.0 0.0 0.0 29,656.8 8,500.0 9,000.0 9,000.0 0.0 0.0 8,510.0 8,500.0 9,000.0 9,000.0 0.0 0.0 8,510.0 8,500.0 9,000.0 9,000.0 0.0 0.0 21,146.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21,146.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,038,798.8 787,400.0 845,800.0 845,800.0 0.0 0.0 1,038,798.8 787,400.0 845,800.0 845,800.0 0.0 0.0 0.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 0.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 0.0 50,000.0 50,000.0 50,000.0 0.0 0.0 0.0 50,000.0 50,000.0 50,000.0 0.0 0.0 7,895.8 20,000.0 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 7,895.8 20,000.0 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 7,765.8 20,000.0 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 7,765.8 20,000.0 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 130.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 130.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 142 კოდი 58 08 დასახელება გრანტი კრედიტი 250,000.0 300,000.0 300,000.0 0.0 0.0 0.0 250,000.0 300,000.0 300,000.0 0.0 0.0 1,248.2 750.0 500.0 500.0 0.0 0.0 1,248.2 750.0 500.0 500.0 0.0 0.0 21,636.3 29,108.3 34,520.3 1,620.3 12,900.0 20,000.0 ხარჯები 12,818.9 12,120.3 14,512.3 1,612.3 12,900.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 8,807.9 16,980.0 20,000.0 0.0 0.0 20,000.0 9.5 8.0 8.0 8.0 0.0 0.0 15.6 20.0 20.0 20.0 0.0 0.0 ხარჯები 6.9 13.0 13.0 13.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 8.7 7.0 7.0 7.0 0.0 0.0 17.9 20.0 20.0 20.0 0.0 0.0 ხარჯები 17.1 19.0 19.0 19.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.8 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2,548.4 5,000.0 0.0 0.0 5,000.0 ხარჯები 0.0 300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 2,248.4 5,000.0 0.0 0.0 5,000.0 3,254.7 19,319.9 29,280.3 1,380.3 12,900.0 15,000.0 ხარჯები 1,432.8 10,188.3 14,280.3 1,380.3 12,900.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 1,821.9 9,131.6 15,000.0 0.0 0.0 15,000.0 განახლებადი ენერგიის პროგრამა II (KfW) 0.0 0.0 200.0 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 200.0 0.0 0.0 4,426.4 3,900.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 300.3 1,200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 4,126.1 2,700.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,366.8 3,300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 400.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,366.8 2,900.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებისათვის დაწესებული ერთდროული ფულადი პრემიების გაცემის ფინანსური უზრუნველყოფა დონორების მიერ დაფინანსებული საერთო სახელმწიფოებრივი გადასახდელები ვალდებულებების კლება 58 10 01 58 10 02 58 10 03 58 10 04 58 10 05 ორმხრივი, რეგიონალური და რეგიონთაშორისი პროექტები (GIZ) KfW-ის ადგილობრივი ოფისის საოპერაციო ხარჯების თანადაფინანსება (KfW) აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD) ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (III ფაზა) (EU, KfW) ხარჯები 58 10 06 58 10 07 0.0 2015 წლის პროექტი საბიუჯეტო სახსრები ხარჯები 58 10 2014 წლის გეგმა სულ ხარჯები 58 09 2013 წლის ფაქტი ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (II ფაზა) (KfW) ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (KfW) ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 143 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2,156.8 ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა კოდი 58 10 08 58 10 09 დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 663.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,493.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9,951.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9,951.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 447.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 447.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო 679.9 680.0 0.0 0.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 59 59 0 0 0 0 ხარჯები 679.9 680.0 0.0 0.0 0.0 0.0 625.9 626.0 0.0 0.0 0.0 0.0 550.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 14 0 0 0 0 0 ხარჯები 550.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 206.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (I ფაზა) (KfW) გოდერძის ხეობაში სათხილამურო საბაგიროების მოწყობა (Unicredit Bank) ხარჯები 58 10 10 რუსთავის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD) ხარჯები 58 11 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა ხარჯები 59 00 შრომის ანაზღაურება 60 00 2015 წლის პროექტი ა(ა)იპ – რიჩარდ გ. ლუგარის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის კვლევითი ცენტრი შრომის ანაზღაურება შენიშვნა: საბიუჯეტო სისტემის მარეგულირებელი ნორმები იძლევა შესაძლებლობას საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისათვის მიმდინარე ხარჯების დაფარვის მიზნით გამოყოფილი ასიგნებები გათვალისწინებული იყო ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის „სუბსიდიის“ მუხლში. საჯარო სამართლის იურიდიული პირების დიდი ნაწილისათვის აღნიშნული ნორმა გამოიყენებოდა და შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტში მათი დაფინანსება წარმოდგენილი იყო მხოლოდ სუბსიდირებით და არ ასახავდა მათ მიერ დასაქმებულ მომუშავეთა რიცხოვნობას და მათთვის გაწეულ შრომის ანაზღაურებას. საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმის ფარგლებში ყოველწლიურად უმჯობესდება საჯარო ფინანსების აღრიცხვის მექანიზმები, შესაბამისად მიზანშეწონილად ჩაითვალა 2015 წლიდან სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი საჯარო სამართლის იურიდიული პირების გადასახდელების დაგეგმვა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისი მუხლების მიხედვით და მათ მიერ დასაქმებულთა ასახვა წლიური ბიუჯეტის კანონში. ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს 2015 წლის ბიუჯეტის პროექტით რიცხოვნობა წარმოდგენილია 7 048 ერთეულით, მაშინ როდესაც 2014 წლის ბიუჯეტით სამინისტროსათვის დამტკიცებული რიცხოვნობა შეადგენს 441 ერთეულს, ხოლო შრომის ანაზღაურების მუხლში, 2015 წლის პროექტით გათვალისწინებული ოდენობა იზრდება 5.5 მლნ ლარიდან 54.4 მლნ ლარამდე, თუმცა ამავე დროს სამინისტროს ბიუჯეტის პროექტში სუბსიდიის მუხლით თანხა გათვალისწინებული აღარ არის, მაშინ როდესაც აღნიშნული მუხლით 2014 წელს გათვალისწინებული იყო 53.1 მლნ ლარი. ასევე, საშტატო ერთეულები გათვალისწინებულია ახალ შექმნილ ორგანიზაციებისათვის, მათ შორის 4 900-ზე მეტი თანამშრომელი ემატება საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს ფუნქციონირებისათვის; 144
სხვა
ინფორმაცია 2015 წლის ცენტრალური ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამების, ღონისძიებების და მათ ფარგლებში გამოყოფილი ასიგნებების შესახებ ათას ლარებში ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა სახსრები სულ ჯამი 10,525,265.0 9,575,000.0 950,265.0 ხარჯები 8,806,138.1 8,005,443.2 800,694.9 შრომის ანაზღაურება 1,728,310.4 1,407,933.4 320,377.0 საქონელი და მომსახურება 1,316,731.5 963,727.4 353,004.2 პროცენტი 364,106.0 364,106.0 0.0 სუბსიდიები 282,409.8 247,914.0 34,495.8 გრანტები 1,173,783.3 1,172,687.3 1,096.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2,694,021.0 2,687,682.0 6,339.0 სხვა ხარჯები 1,246,776.1 1,161,393.2 85,382.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 960,352.9 853,243.8 107,109.1 ფინანსური აქტივების ზრდა 297,090.0 297,090.0 0.0 ვალდებულებების კლება 461,684.0 419,223.0 42,461.0 60,531.7 60,531.7 0.0 52,349.1 52,349.1 0.0 შრომის ანაზღაურება 33,180.4 33,180.4 0.0 საქონელი და მომსახურება კოდი 00 00 01 00 დასახელება საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები ხარჯები 18,526.7 18,526.7 0.0 გრანტები 47.0 47.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 420.0 420.0 0.0 სხვა ხარჯები 175.0 175.0 0.0 8,182.6 8,182.6 0.0 52,091.0 52,091.0 0.0 45,568.4 45,568.4 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 01 01 საკანონმდებლო საქმიანობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 27,604.4 27,604.4 0.0 საქონელი და მომსახურება 17,405.0 17,405.0 0.0 გრანტები 40.0 40.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 350.0 350.0 0.0 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 01 02 საბიბლიოთეკო საქმიანობა ხარჯები 169.0 169.0 0.0 6,522.6 6,522.6 0.0 7,990.7 7,990.7 0.0 6,340.7 6,340.7 0.0 შრომის ანაზღაურება 5,290.0 5,290.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 970.2 970.2 0.0 გრანტები 7.0 7.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 70.0 70.0 0.0 სხვა ხარჯები 3.5 3.5 0.0 1,650.0 1,650.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა სახსრები 450.0 450.0 0.0 440.0 440.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 286.0 286.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 151.5 151.5 0.0 კოდი 01 03 დასახელება ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირება ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 02 00 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ხარჯები 9,800.0 9,800.0 0.0 9,700.0 0.0 4,000.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 5,600.0 5,600.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 40.0 40.0 0.0 60.0 60.0 0.0 100.0 100.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 1,960.0 1,960.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,179.0 1,179.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 754.0 754.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 15.0 0.0 სხვა ხარჯები 12.0 12.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 40.0 40.0 0.0 საქართველოს მთავრობის კანცელარია 32,500.0 32,500.0 0.0 28,277.0 28,277.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 13,915.0 13,915.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 8,338.0 8,338.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 71.0 71.0 0.0 სხვა ხარჯები 5,953.0 5,953.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,223.0 4,223.0 0.0 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 13,473.0 12,863.0 610.0 12,968.0 12,363.0 605.0 შრომის ანაზღაურება 9,998.0 9,508.0 490.0 საქონელი და მომსახურება 2,383.0 2,300.0 83.0 გრანტები 5.0 5.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 202.0 200.0 2.0 სხვა ხარჯები 380.0 350.0 30.0 505.0 500.0 5.0 22,500.0 22,500.0 0.0 22,378.0 22,378.0 0.0 6,905.0 6,905.0 0.0 საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი ხარჯები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 06 00 0.0 4,000.0 ხარჯები 05 00 0.0 9,700.0 სხვა ხარჯები 04 00 2.5 10.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 03 00 2.5 10.0 საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია ხარჯები შრომის ანაზღაურება 3 კოდი დასახელება საქონელი და მომსახურება 0.0 5.0 0.0 12.0 0.0 12,808.0 12,808.0 0.0 122.0 122.0 0.0 8,992.0 8,992.0 0.0 8,888.0 8,888.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 6,569.0 6,569.0 0.0 საქონელი და მომსახურება საარჩევნო გარემოს განვითარება 2,284.0 2,284.0 0.0 გრანტები 5.0 5.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 10.0 0.0 სხვა ხარჯები 20.0 20.0 0.0 104.0 104.0 0.0 723.0 723.0 0.0 705.0 705.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 336.0 336.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 364.0 364.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2.0 2.0 0.0 სხვა ხარჯები 3.0 3.0 0.0 18.0 18.0 0.0 12,785.0 12,785.0 0.0 12,785.0 12,785.0 0.0 12,785.0 12,785.0 0.0 3,390.0 3,390.0 0.0 3,290.0 3,290.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,562.0 2,562.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 646.0 646.0 0.0 გრანტები 2.0 2.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 სხვა ხარჯები 75.0 75.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 100.0 100.0 0.0 საქართველოს უზენაესი სასამართლო 6,615.0 6,615.0 0.0 6,380.0 6,380.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 4,790.0 4,790.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,450.0 1,450.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 60.0 60.0 0.0 სხვა ხარჯები 80.0 80.0 0.0 235.0 235.0 0.0 საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარების და სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის დაფინანსება ხარჯები სხვა ხარჯები საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო ხარჯები 08 00 2,648.0 5.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 07 00 2,648.0 12.0 ხარჯები 06 04 მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა სახსრები სოციალური უზრუნველყოფა არაფინანსური აქტივების ზრდა 06 03 მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი გრანტები სხვა ხარჯები 06 01 ცენტრალური ბიუჯეტი ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა სახსრები 50,095.0 50,000.0 95.0 49,563.0 49,496.0 67.0 შრომის ანაზღაურება 39,543.0 39,543.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 9,003.0 8,965.0 38.0 სოციალური უზრუნველყოფა 414.0 414.0 0.0 სხვა ხარჯები 603.0 574.0 29.0 532.0 504.0 28.0 48,755.0 48,685.0 70.0 48,232.0 48,190.0 42.0 შრომის ანაზღაურება 38,894.0 38,894.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 8,523.0 8,490.0 33.0 სოციალური უზრუნველყოფა 410.0 410.0 0.0 სხვა ხარჯები 405.0 396.0 9.0 523.0 495.0 28.0 1,340.0 1,315.0 25.0 1,331.0 1,306.0 25.0 შრომის ანაზღაურება 649.0 649.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 480.0 475.0 5.0 სოციალური უზრუნველყოფა 4.0 4.0 0.0 სხვა ხარჯები 198.0 178.0 20.0 9.0 9.0 0.0 2,700.0 2,700.0 0.0 2,579.0 2,579.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,126.0 2,126.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 409.0 409.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 17.0 17.0 0.0 კოდი 09 00 დასახელება საერთო სასამართლოები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 09 01 საერთო სასამართლოების სისტემის განვითარება და ხელშეწყობა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 09 02 მოსამართლეებისა და სასამართლოს თანამშრომლების მომზადება-გადამზადება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 10 00 საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 11 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქ ფოთში ხარჯები 27.0 27.0 0.0 121.0 121.0 0.0 900.0 900.0 0.0 872.0 872.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 577.0 577.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 290.0 290.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 28.0 28.0 0.0 5 ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა სახსრები 700.0 700.0 0.0 670.0 670.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 498.0 498.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 172.0 172.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30.0 30.0 0.0 800.0 800.0 0.0 კოდი 12 00 დასახელება სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში ხარჯები 13 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქ ქუთაისში ხარჯები 790.0 790.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 548.0 548.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 229.0 229.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 3.0 3.0 0.0 სხვა ხარჯები 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 0.0 800.0 800.0 0.0 800.0 800.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 550.0 550.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 244.0 244.0 0.0 სხვა ხარჯები 6.0 6.0 0.0 650.0 650.0 0.0 647.0 647.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 481.0 481.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 166.0 166.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.0 3.0 0.0 650.0 650.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 14 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში ხარჯები 15 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში ხარჯები 16 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში ხარჯები 640.0 640.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 493.0 493.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 141.0 141.0 0.0 6 კოდი დასახელება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 650.0 650.0 0.0 638.0 638.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 483.0 483.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 150.0 150.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 12.0 12.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 963.0 963.0 0.0 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქ რუსთავში შრომის ანაზღაურება 577.0 577.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 371.0 371.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 15.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 37.0 37.0 0.0 700.0 700.0 0.0 695.0 695.0 0.0 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში შრომის ანაზღაურება 530.0 530.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 165.0 165.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.0 5.0 0.0 3,100.0 3,100.0 0.0 3,080.0 3,080.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,566.0 1,566.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,497.0 1,497.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 სხვა ხარჯები 12.0 12.0 0.0 20.0 20.0 0.0 1,200.0 1,200.0 0.0 1,180.0 1,180.0 0.0 ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 21 00 1.0 5.0 ხარჯები 20 00 1.0 10.0 ხარჯები 19 00 მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა სახსრები 5.0 ხარჯები 18 00 მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი 10.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 17 00 ცენტრალური ბიუჯეტი დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ხარჯები 7 ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა სახსრები შრომის ანაზღაურება 532.0 532.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 639.0 639.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2.0 2.0 0.0 სხვა ხარჯები 7.0 7.0 0.0 20.0 20.0 0.0 1,350.0 1,350.0 0.0 1,330.0 1,330.0 0.0 კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 22 00 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ხარჯები 23 00 შრომის ანაზღაურება 757.0 757.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 554.0 554.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 15.0 0.0 სხვა ხარჯები 4.0 4.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 20.0 20.0 0.0 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 204,500.0 100,000.0 104,500.0 197,141.0 92,641.0 104,500.0 შრომის ანაზღაურება 72,042.0 70,166.0 1,876.0 საქონელი და მომსახურება ხარჯები 23 01 123,734.0 21,110.0 102,624.0 გრანტები 45.0 45.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 250.0 250.0 0.0 სხვა ხარჯები 1,070.0 1,070.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7,359.0 7,359.0 0.0 სახელმწიფო ფინანსების მართვა 29,935.0 29,935.0 0.0 23,881.0 23,881.0 0.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება 9,773.0 9,773.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 13,593.0 13,593.0 0.0 გრანტები 45.0 45.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 180.0 180.0 0.0 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 23 02 შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება ხარჯები 23 03 290.0 290.0 0.0 6,054.0 6,054.0 0.0 142,444.0 44,144.0 98,300.0 142,444.0 44,144.0 98,300.0 შრომის ანაზღაურება 43,000.0 43,000.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 99,444.0 1,144.0 98,300.0 ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია 17,021.0 17,021.0 0.0 17,021.0 17,021.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 13,890.0 13,890.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,313.0 2,313.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 52.0 52.0 0.0 ხარჯები 8 ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა სახსრები 766.0 766.0 0.0 8,200.0 7,800.0 400.0 6,905.0 6,505.0 400.0 შრომის ანაზღაურება 3,028.0 3,028.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,852.0 3,452.0 400.0 სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 15.0 0.0 სხვა ხარჯები 10.0 10.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,295.0 1,295.0 0.0 საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება 1,400.0 1,100.0 300.0 1,390.0 1,090.0 300.0 შრომის ანაზღაურება 475.0 475.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 908.0 608.0 300.0 სოციალური უზრუნველყოფა 3.0 3.0 0.0 სხვა ხარჯები 4.0 4.0 0.0 10.0 10.0 0.0 5,500.0 0.0 5,500.0 5,500.0 0.0 5,500.0 შრომის ანაზღაურება 1,876.0 0.0 1,876.0 საქონელი და მომსახურება 3,624.0 0.0 3,624.0 191,799.0 120,000.0 71,799.0 129,778.0 103,924.0 25,854.0 შრომის ანაზღაურება 51,233.0 37,415.0 13,818.0 საქონელი და მომსახურება 43,982.0 35,258.0 8,724.0 სუბსიდიები 20,800.0 20,800.0 0.0 გრანტები 1,509.0 1,400.0 109.0 სოციალური უზრუნველყოფა 489.0 360.0 129.0 სხვა ხარჯები კოდი დასახელება სხვა ხარჯები 23 04 ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური უზრუნველყოფა ხარჯები 23 05 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 23 06 სსიპ - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო ხარჯები 24 00 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ხარჯები 24 01 11,765.0 8,691.0 3,074.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,820.0 7,266.0 3,554.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 8,810.0 8,810.0 0.0 ვალდებულებების კლება 42,391.0 0.0 42,391.0 106,755.0 61,755.0 45,000.0 54,680.0 51,380.0 3,300.0 შრომის ანაზღაურება 12,195.0 11,470.0 725.0 საქონელი და მომსახურება 14,663.0 12,943.0 1,720.0 სუბსიდიები 20,800.0 20,800.0 0.0 ეკონომიკური და სექტორული (ტრანსპორტი,მშენებლობა) პოლიტიკა და მისი განხორციელების კოორდინაცია ხარჯები 9 კოდი დასახელება გრანტები 24 01 01 1,400.0 0.0 155.0 135.0 20.0 4,632.0 835.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,765.0 1,565.0 200.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 8,810.0 8,810.0 0.0 ვალდებულებების კლება 41,500.0 0.0 41,500.0 13,242.0 13,242.0 0.0 12,580.0 12,580.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 6,150.0 6,150.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 4,890.0 4,890.0 0.0 გრანტები 1,400.0 1,400.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 100.0 100.0 0.0 ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება 40.0 40.0 0.0 662.0 662.0 0.0 64,910.0 19,910.0 45,000.0 14,400.0 11,100.0 3,300.0 შრომის ანაზღაურება 4,347.0 3,622.0 725.0 საქონელი და მომსახურება 7,033.0 5,313.0 1,720.0 სუბსიდიები 1,800.0 1,800.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 50.0 30.0 20.0 სხვა ხარჯები სახელმწიფო ქონების მართვა ხარჯები 1,170.0 335.0 835.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 200.0 0.0 200.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 8,810.0 8,810.0 0.0 ვალდებულებების კლება 41,500.0 0.0 41,500.0 მეწარმეობის განვითარება 21,803.0 21,803.0 0.0 21,703.0 21,703.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება 1,698.0 1,698.0 0.0 სუბსიდიები 19,000.0 19,000.0 0.0 სხვა ხარჯები 5.0 5.0 0.0 100.0 100.0 0.0 500.0 500.0 0.0 468.0 468.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 203.0 203.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 265.0 265.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32.0 32.0 0.0 6,300.0 6,300.0 0.0 5,529.0 5,529.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოში ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლა ხარჯები 24 01 05 1,400.0 5,467.0 სხვა ხარჯები 24 01 04 მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა სახსრები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 01 03 მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი სოციალური უზრუნველყოფა ხარჯები 24 01 02 ცენტრალური ბიუჯეტი საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება ხარჯები 10 ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა სახსრები შრომის ანაზღაურება 495.0 495.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 777.0 777.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 4,252.0 4,252.0 0.0 771.0 771.0 0.0 2,431.0 1,500.0 931.0 1,230.0 1,200.0 30.0 შრომის ანაზღაურება 920.0 920.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 297.0 273.0 24.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 სხვა ხარჯები 8.0 2.0 6.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 310.0 300.0 10.0 ვალდებულებების კლება 891.0 0.0 891.0 2,087.0 990.0 1,097.0 1,667.0 690.0 977.0 შრომის ანაზღაურება 1,187.0 690.0 497.0 საქონელი და მომსახურება 280.0 0.0 280.0 სხვა ხარჯები 200.0 0.0 200.0 420.0 300.0 120.0 540.0 260.0 280.0 450.0 178.0 272.0 შრომის ანაზღაურება 311.0 150.0 161.0 საქონელი და მომსახურება 136.0 28.0 108.0 კოდი დასახელება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 02 ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება ხარჯები 24 03 სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს განვითარება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 04 აკრედიტაციის პროცესის მართვა და განვითარება ხარჯები სხვა ხარჯები 24 05 3.0 0.0 3.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 90.0 82.0 8.0 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა 18,000.0 18,000.0 0.0 ხარჯები 15,680.0 15,680.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,520.0 1,520.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 14,130.0 14,130.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 20.0 20.0 0.0 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 06 საქართველოს მიერ საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების ფარგლებში საქართველოს აეროპორტებში "გათავისუფლებული ფრენების" მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება (მათ შორის, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა) ხარჯები 10.0 10.0 0.0 2,320.0 2,320.0 0.0 4,000.0 4,000.0 0.0 4,000.0 4,000.0 0.0 11 ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა სახსრები 4,000.0 4,000.0 0.0 40.0 40.0 0.0 40.0 40.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 30.0 30.0 0.0 სხვა ხარჯები 10.0 10.0 0.0 35,397.0 33,455.0 1,942.0 32,568.0 30,756.0 1,812.0 შრომის ანაზღაურება 22,673.0 22,665.0 8.0 საქონელი და მომსახურება 9,592.0 7,854.0 1,738.0 სოციალური უზრუნველყოფა 205.0 200.0 5.0 სხვა ხარჯები 98.0 37.0 61.0 2,829.0 2,699.0 130.0 4,062.0 0.0 4,062.0 4,062.0 0.0 4,062.0 შრომის ანაზღაურება 2,879.0 0.0 2,879.0 საქონელი და მომსახურება 1,104.0 0.0 1,104.0 კოდი დასახელება სხვა ხარჯები 24 07 ბაქო - თბილისი - ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობისათვის მარაბდა - ახალქალაქი კარწახის მონაკვეთზე კერძო საკუთრებაში არსებული მიწების გამოსყიდვა- კომპენსაცია ხარჯები 24 08 სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 10 სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია ხარჯები 24 11 გრანტები 15.0 0.0 15.0 სხვა ხარჯები 64.0 0.0 64.0 7,107.0 0.0 7,107.0 სსიპ -საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო ხარჯები 5,851.0 0.0 5,851.0 შრომის ანაზღაურება 3,696.0 0.0 3,696.0 საქონელი და მომსახურება 1,295.0 0.0 1,295.0 სოციალური უზრუნველყოფა 35.0 0.0 35.0 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 12 სსიპ - სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო ხარჯები 0.0 825.0 0.0 1,256.0 3,344.0 0.0 3,344.0 3,209.0 0.0 3,209.0 შრომის ანაზღაურება 1,726.0 0.0 1,726.0 საქონელი და მომსახურება 832.0 0.0 832.0 გრანტები 10.0 0.0 10.0 სოციალური უზრუნველყოფა 20.0 0.0 20.0 სხვა ხარჯები 621.0 0.0 621.0 135.0 0.0 135.0 3,940.0 0.0 3,940.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 13 825.0 1,256.0 სსიპ - საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური 12 ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა სახსრები 2,266.0 0.0 2,266.0 შრომის ანაზღაურება 1,572.0 0.0 1,572.0 საქონელი და მომსახურება 571.0 0.0 571.0 გრანტები 30.0 0.0 30.0 სოციალური უზრუნველყოფა 13.0 0.0 13.0 სხვა ხარჯები 80.0 0.0 80.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,674.0 0.0 1,674.0 სსიპ - სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო 4,096.0 0.0 4,096.0 4,075.0 0.0 4,075.0 შრომის ანაზღაურება 2,554.0 0.0 2,554.0 საქონელი და მომსახურება 1,052.0 0.0 1,052.0 გრანტები 54.0 0.0 54.0 სოციალური უზრუნველყოფა 36.0 0.0 36.0 სხვა ხარჯები 379.0 0.0 379.0 21.0 0.0 21.0 1,006,067.0 1,000,000.0 6,067.0 352,642.0 346,715.0 5,927.0 კოდი დასახელება ხარჯები 24 14 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 00 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ხარჯები შრომის ანაზღაურება 12,584.0 8,694.0 3,890.0 საქონელი და მომსახურება 46,847.0 45,490.0 1,357.0 სუბსიდიები 50,965.0 50,965.0 0.0 გრანტები 20.0 20.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 113.0 73.0 40.0 242,113.0 241,473.0 640.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 568,025.0 567,885.0 140.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 78,400.0 78,400.0 0.0 ვალდებულებების კლება 7,000.0 7,000.0 0.0 6,400.0 6,400.0 0.0 5,950.0 5,950.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,894.0 3,894.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,990.0 1,990.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 33.0 33.0 0.0 სხვა ხარჯები 33.0 33.0 0.0 450.0 450.0 0.0 645,200.0 645,200.0 0.0 77,100.0 77,100.0 0.0 სხვა ხარჯები 25 01 რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 02 საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები ხარჯები შრომის ანაზღაურება 4,800.0 4,800.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 43,500.0 43,500.0 0.0 სუბსიდიები 27,700.0 27,700.0 0.0 13 კოდი დასახელება გრანტები 25 02 01 20.0 0.0 40.0 40.0 0.0 1,040.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 561,100.0 561,100.0 0.0 ვალდებულებების კლება 7,000.0 7,000.0 0.0 6,500.0 6,500.0 0.0 6,200.0 6,200.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 4,800.0 4,800.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,300.0 1,300.0 0.0 გრანტები 20.0 20.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 40.0 40.0 0.0 სხვა ხარჯები 40.0 40.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 300.0 300.0 0.0 გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა 271,200.0 271,200.0 0.0 50,900.0 50,900.0 0.0 42,200.0 42,200.0 0.0 საავტომობილო გზების პროგრამების მართვა სუბსიდიები 8,700.0 8,700.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 213,300.0 213,300.0 0.0 ვალდებულებების კლება 7,000.0 7,000.0 0.0 367,500.0 367,500.0 0.0 20,000.0 20,000.0 0.0 სუბსიდიები 19,000.0 19,000.0 0.0 სხვა ხარჯები 1,000.0 1,000.0 0.0 347,500.0 347,500.0 0.0 231,767.0 225,700.0 6,067.0 197,892.0 191,965.0 5,927.0 შრომის ანაზღაურება 3,890.0 0.0 3,890.0 საქონელი და მომსახურება 1,357.0 0.0 1,357.0 სუბსიდიები 18,165.0 18,165.0 0.0 40.0 0.0 40.0 ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები 25 04 20.0 1,040.0 საქონელი და მომსახურება 25 03 მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა სახსრები სხვა ხარჯები ხარჯები 25 02 03 მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი სოციალური უზრუნველყოფა ხარჯები 25 02 02 ცენტრალური ბიუჯეტი 174,440.0 173,800.0 640.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,475.0 6,335.0 140.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 27,400.0 27,400.0 0.0 119,200.0 119,200.0 0.0 68,200.0 68,200.0 0.0 სუბსიდიები 5,100.0 5,100.0 0.0 სხვა ხარჯები 63,100.0 63,100.0 0.0 51,000.0 51,000.0 0.0 წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენარეაბილიტაცია ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 14 მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა სახსრები კოდი დასახელება ცენტრალური ბიუჯეტი 25 05 იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა 3,500.0 3,500.0 0.0 3,500.0 3,500.0 0.0 3,500.0 3,500.0 0.0 229,816.0 68,500.0 161,316.0 190,691.0 57,853.0 132,838.0 შრომის ანაზღაურება 94,117.0 39,969.0 54,148.0 საქონელი და მომსახურება 71,711.5 15,828.5 55,883.0 სუბსიდიები 4,386.0 0.0 4,386.0 გრანტები 74.0 68.0 6.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1,855.0 289.0 1,566.0 სხვა ხარჯები 18,547.5 1,698.5 16,849.0 39,125.0 10,647.0 28,478.0 9,000.0 9,000.0 0.0 8,792.0 8,792.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 5,192.0 5,192.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,134.0 3,134.0 0.0 ხარჯები სხვა ხარჯები 26 00 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 01 სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ შორის, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება ხარჯები გრანტები 50.0 50.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 70.0 70.0 0.0 სხვა ხარჯები 346.0 346.0 0.0 208.0 208.0 0.0 35,000.0 35,000.0 0.0 33,360.0 33,360.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 24,791.0 24,791.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 7,294.0 7,294.0 0.0 გრანტები 5.0 5.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 70.0 70.0 0.0 სხვა ხარჯები 1,200.0 1,200.0 0.0 1,640.0 1,640.0 0.0 11,200.0 7,500.0 3,700.0 6,730.0 4,980.0 1,750.0 4,553.0 4,053.0 500.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 02 გამოძიებაზე ზედამხედველობის, სახელმწიფო ბრალდების მხარდაჭერის, დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლისა და პრევენციის პროგრამა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 03 ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის, მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 15 ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა სახსრები საქონელი და მომსახურება 1,757.0 867.0 890.0 სოციალური უზრუნველყოფა 100.0 40.0 60.0 სხვა ხარჯები 320.0 20.0 300.0 4,470.0 2,520.0 1,950.0 3,200.0 2,500.0 700.0 2,986.0 2,330.0 656.0 შრომის ანაზღაურება 1,174.0 1,174.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,674.5 1,018.5 656.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 10.0 0.0 სხვა ხარჯები 127.5 127.5 0.0 214.0 170.0 44.0 3,100.0 2,500.0 600.0 2,777.0 2,492.0 285.0 შრომის ანაზღაურება 1,631.0 1,631.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 998.0 823.0 175.0 კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 04 იუსტიციის სამინისტროს სისტემის თანამშრომელთა გადამზადება და სასწავლო ცენტრის განვითარება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 05 ელექტრონული მმართველობის განვითარება ხარჯები გრანტები 6.0 6.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 30.0 30.0 0.0 სხვა ხარჯები 112.0 2.0 110.0 323.0 8.0 315.0 4,550.0 2,500.0 2,050.0 2,600.0 2,370.0 230.0 შრომის ანაზღაურება 1,981.0 1,981.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 496.0 349.0 147.0 სოციალური უზრუნველყოფა 40.0 40.0 0.0 სხვა ხარჯები 83.0 0.0 83.0 1,950.0 130.0 1,820.0 1,500.0 1,500.0 0.0 1,490.0 1,490.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,102.0 1,102.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 349.0 349.0 0.0 გრანტები 7.0 7.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 29.0 29.0 0.0 სხვა ხარჯები 3.0 3.0 0.0 10.0 10.0 0.0 50,200.0 6,500.0 43,700.0 43,246.0 1,109.0 42,137.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 06 ერთიანი სახელმწიფო საინფორმაციო ტექნოლოგიების მხარდაჭერის განვითარება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 07 დანაშაულის პრევენცია და ინოვაციური პროგრამები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 08 სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა ხარჯები 16 ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა სახსრები შრომის ანაზღაურება 11,189.0 0.0 11,189.0 საქონელი და მომსახურება 25,926.0 1,109.0 24,817.0 სოციალური უზრუნველყოფა 220.0 0.0 220.0 სხვა ხარჯები 5,911.0 0.0 5,911.0 6,954.0 5,391.0 1,563.0 23,945.0 500.0 23,445.0 22,241.0 0.0 22,241.0 შრომის ანაზღაურება 11,049.0 0.0 11,049.0 საქონელი და მომსახურება 7,414.0 0.0 7,414.0 სოციალური უზრუნველყოფა 350.0 0.0 350.0 სხვა ხარჯები 3,428.0 0.0 3,428.0 1,704.0 500.0 1,204.0 3,900.0 1,000.0 2,900.0 3,740.0 930.0 2,810.0 შრომის ანაზღაურება 1,615.0 45.0 1,570.0 საქონელი და მომსახურება 1,955.0 885.0 1,070.0 სოციალური უზრუნველყოფა 50.0 0.0 50.0 სხვა ხარჯები 120.0 0.0 120.0 160.0 70.0 90.0 51,023.0 0.0 51,023.0 43,131.0 0.0 43,131.0 შრომის ანაზღაურება 21,701.0 0.0 21,701.0 საქონელი და მომსახურება 16,305.0 0.0 16,305.0 სოციალური უზრუნველყოფა 600.0 0.0 600.0 სხვა ხარჯები 4,525.0 0.0 4,525.0 7,892.0 0.0 7,892.0 29,965.0 0.0 29,965.0 17,090.0 0.0 17,090.0 შრომის ანაზღაურება 7,537.0 0.0 7,537.0 საქონელი და მომსახურება 3,509.0 0.0 3,509.0 სუბსიდიები 4,386.0 0.0 4,386.0 სოციალური უზრუნველყოფა 186.0 0.0 186.0 სხვა ხარჯები 1,472.0 0.0 1,472.0 12,875.0 0.0 12,875.0 3,233.0 0.0 3,233.0 2,508.0 0.0 2,508.0 კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 09 იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 10 ნორმატიული აქტების სისტემატიზაცია და მთარგმნელობითი ცენტრის განვითარება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 11 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 12 აღსრულების ეროვნული ბიუროს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 13 სანოტარო მომსახურების ხელშეწყობა და განვითარება ხარჯები 17 ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა სახსრები შრომის ანაზღაურება 602.0 0.0 602.0 საქონელი და მომსახურება 900.0 0.0 900.0 გრანტები 6.0 0.0 6.0 სოციალური უზრუნველყოფა 100.0 0.0 100.0 სხვა ხარჯები 900.0 0.0 900.0 725.0 0.0 725.0 155,990.0 155,000.0 990.0 128,461.0 127,521.0 940.0 კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 00 საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო ხარჯები შრომის ანაზღაურება 65,617.0 65,417.0 200.0 საქონელი და მომსახურება 59,091.0 58,559.0 532.0 გრანტები 14.0 6.0 8.0 სოციალური უზრუნველყოფა 957.0 957.0 0.0 სხვა ხარჯები 2,782.0 2,582.0 200.0 27,529.0 27,479.0 50.0 5,009.0 5,009.0 0.0 4,669.0 4,669.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,825.0 2,825.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,754.0 1,754.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 50.0 50.0 0.0 სხვა ხარჯები 40.0 40.0 0.0 340.0 340.0 0.0 134,705.0 133,715.0 990.0 108,666.0 107,726.0 940.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 01 პენიტენციური სისტემის პოლიტიკის შემუშავება და მართვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 02 სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 55,640.0 55,440.0 200.0 საქონელი და მომსახურება 49,432.0 48,900.0 532.0 გრანტები 14.0 6.0 8.0 სოციალური უზრუნველყოფა 850.0 850.0 0.0 სხვა ხარჯები 2,730.0 2,530.0 200.0 26,039.0 25,989.0 50.0 125,595.0 125,595.0 0.0 101,606.0 101,606.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 50,600.0 50,600.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 47,700.0 47,700.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 02 01 საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის აღსრულების სისტემის ჩამოყალიბება ხარჯები გრანტები 6.0 6.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 800.0 800.0 0.0 სხვა ხარჯები 2,500.0 2,500.0 0.0 23,989.0 23,989.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 18 ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა სახსრები 9,110.0 8,120.0 990.0 7,060.0 6,120.0 940.0 შრომის ანაზღაურება 5,040.0 4,840.0 200.0 საქონელი და მომსახურება 1,732.0 1,200.0 532.0 კოდი 27 02 02 დასახელება სრულყოფილი პრობაციის სისტემა ხარჯები გრანტები 8.0 0.0 8.0 სოციალური უზრუნველყოფა 50.0 50.0 0.0 სხვა ხარჯები 230.0 30.0 200.0 2,050.0 2,000.0 50.0 1,006.0 1,006.0 0.0 956.0 956.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 03 სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემისათვის თანამშრომელთა მომზადება და პროფესიული განვითარება ხარჯები შრომის ანაზღაურება 235.0 235.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 710.0 710.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 7.0 7.0 0.0 სხვა ხარჯები 4.0 4.0 0.0 50.0 50.0 0.0 15,270.0 15,270.0 0.0 14,170.0 14,170.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 6,917.0 6,917.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 7,195.0 7,195.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 50.0 50.0 0.0 სხვა ხარჯები 8.0 8.0 0.0 1,100.0 1,100.0 0.0 100,070.0 100,000.0 70.0 98,052.0 97,982.0 70.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 04 ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა უზრუნველყოფა ეკვივალენტური სამედიცინო მომსახურებით ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 28 00 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ხარჯები შრომის ანაზღაურება 7,659.0 7,659.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 87,252.0 87,182.0 70.0 გრანტები 3,000.0 3,000.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 99.0 99.0 0.0 სხვა ხარჯები 28 01 42.0 42.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,018.0 2,018.0 0.0 საგარეო პოლიტიკის განხორციელება 99,660.0 99,600.0 60.0 ხარჯები 97,660.0 97,600.0 60.0 შრომის ანაზღაურება 7,551.0 7,551.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 86,984.0 86,924.0 60.0 გრანტები 3,000.0 3,000.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 85.0 85.0 0.0 19 კოდი დასახელება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 28 01 01 საგარეო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა ხარჯები 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 96,500.0 96,500.0 0.0 94,500.0 94,500.0 0.0 7,500.0 0.0 86,875.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 85.0 85.0 0.0 სხვა ხარჯები 40.0 40.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 3,000.0 3,000.0 0.0 3,000.0 3,000.0 0.0 3,000.0 3,000.0 0.0 160.0 100.0 60.0 160.0 100.0 60.0 შრომის ანაზღაურება 51.0 51.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 109.0 49.0 60.0 410.0 400.0 10.0 392.0 382.0 10.0 საერთაშორისო ორგანიზაციებში არსებული ფინანსური ვალდებულებების უზრუნველყოფა საერთაშორისო ხელშეკრულებების და სხვა დოკუმენტების თარგმნა და დამოწმება მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში ხარჯები შრომის ანაზღაურება 108.0 108.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 268.0 258.0 10.0 სოციალური უზრუნველყოფა 14.0 14.0 0.0 სხვა ხარჯები 2.0 2.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 18.0 18.0 0.0 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 644,280.0 640,000.0 4,280.0 618,834.0 614,769.0 4,065.0 შრომის ანაზღაურება 406,620.0 404,320.0 2,300.0 საქონელი და მომსახურება 179,927.0 178,272.0 1,655.0 სოციალური უზრუნველყოფა 20,934.0 20,904.0 30.0 სხვა ხარჯები 11,353.0 11,273.0 80.0 25,446.0 25,231.0 215.0 611,304.0 611,304.0 0.0 586,504.0 586,504.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 386,469.0 386,469.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 168,814.0 168,814.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 20,420.0 20,420.0 0.0 სხვა ხარჯები 10,801.0 10,801.0 0.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 01 40.0 7,500.0 ხარჯები 29 00 40.0 86,875.0 გრანტები 28 02 მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა სახსრები საქონელი და მომსახურება ხარჯები 28 01 03 მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 28 01 02 ცენტრალური ბიუჯეტი შეიარაღებული ძალების მზადყოფნის შენარჩუნება და ამაღლება ხარჯები 20 ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა სახსრები არაფინანსური აქტივების ზრდა 24,800.0 24,800.0 0.0 სამხედრო განათლების განვითარება 19,332.0 19,052.0 280.0 19,113.0 18,848.0 265.0 შრომის ანაზღაურება 12,380.0 12,380.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 5,851.0 5,656.0 195.0 სოციალური უზრუნველყოფა 364.0 364.0 0.0 სხვა ხარჯები 518.0 448.0 70.0 219.0 204.0 15.0 12,000.0 8,000.0 4,000.0 11,800.0 8,000.0 3,800.0 შრომის ანაზღაურება 6,760.0 4,460.0 2,300.0 საქონელი და მომსახურება 4,885.0 3,425.0 1,460.0 სოციალური უზრუნველყოფა 130.0 100.0 30.0 სხვა ხარჯები 25.0 15.0 10.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 200.0 0.0 200.0 კიბერუსაფრთხოების უზრუნველყოფა 1,644.0 1,644.0 0.0 1,417.0 1,417.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,011.0 1,011.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 377.0 377.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 20.0 20.0 0.0 სხვა ხარჯები 9.0 9.0 0.0 227.0 227.0 0.0 839,526.0 638,700.0 200,826.0 787,643.0 628,000.0 159,643.0 შრომის ანაზღაურება 508,349.0 415,100.0 93,249.0 საქონელი და მომსახურება კოდი 29 02 დასახელება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 03 საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს პერსონალის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა ხარჯები 29 04 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 00 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო ხარჯები 218,137.0 184,798.0 33,339.0 გრანტები 100.0 100.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 9,620.0 7,000.0 2,620.0 სხვა ხარჯები 51,437.0 21,002.0 30,435.0 51,883.0 10,700.0 41,183.0 597,960.0 597,960.0 0.0 588,435.0 588,435.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 01 საზოგადოებრივი წესრიგი, სახელმწიფო საზღვრის დაცვა და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება ხარჯები შრომის ანაზღაურება 402,163.0 402,163.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 162,330.0 162,330.0 0.0 გრანტები 100.0 100.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 6,622.0 6,622.0 0.0 21 კოდი დასახელება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 02 ეროვნული საგანძურისა და დიპლომატიური წარმომადგენლობების დაცვის უსაფრთხოების დონის ამაღლება ხარჯები 17,220.0 0.0 9,525.0 9,525.0 0.0 131,363.0 9,962.0 121,401.0 9,912.0 114,431.0 8,637.0 73,969.0 საქონელი და მომსახურება 21,582.0 720.0 20,862.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2,550.0 300.0 2,250.0 სხვა ხარჯები 17,605.0 255.0 17,350.0 7,020.0 50.0 6,970.0 7,492.0 6,742.0 750.0 7,282.0 6,642.0 640.0 შრომის ანაზღაურება 3,396.0 3,396.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,315.0 2,725.0 590.0 სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის მაღალკვალიციფიური კადრების მომზადება– გადამზადება და სასწავლო პროცესის ხელშეწყობა სოციალური უზრუნველყოფა 70.0 70.0 0.0 სხვა ხარჯები 501.0 451.0 50.0 210.0 100.0 110.0 3,873.0 3,692.0 181.0 3,750.0 3,672.0 78.0 შრომის ანაზღაურება 705.0 695.0 10.0 საქონელი და მომსახურება 2,967.0 2,899.0 68.0 სოციალური უზრუნველყოფა 8.0 8.0 0.0 სხვა ხარჯები 70.0 70.0 0.0 123.0 20.0 103.0 344.0 344.0 0.0 339.0 339.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 209.0 209.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 124.0 124.0 0.0 სხვა ხარჯები 6.0 6.0 0.0 5.0 5.0 0.0 20,000.0 20,000.0 0.0 19,000.0 19,000.0 0.0 16,000.0 16,000.0 0.0 შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემის მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურეობით უზრუნველყოფა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნა და მართვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 06 17,220.0 82,606.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 05 მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა სახსრები 124,343.0 ხარჯები 30 04 მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 03 ცენტრალური ბიუჯეტი სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლება ხარჯები საქონელი და მომსახურება 22 ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა სახსრები 3,000.0 3,000.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 65,465.0 0.0 65,465.0 34,915.0 0.0 34,915.0 შრომის ანაზღაურება 13,400.0 0.0 13,400.0 საქონელი და მომსახურება 9,160.0 0.0 9,160.0 სოციალური უზრუნველყოფა 300.0 0.0 300.0 სხვა ხარჯები 12,055.0 0.0 12,055.0 30,550.0 0.0 30,550.0 13,029.0 0.0 13,029.0 9,579.0 0.0 9,579.0 შრომის ანაზღაურება 5,870.0 0.0 5,870.0 საქონელი და მომსახურება 2,659.0 0.0 2,659.0 სოციალური უზრუნველყოფა 70.0 0.0 70.0 სხვა ხარჯები 980.0 0.0 980.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,450.0 0.0 3,450.0 საქართველოს დაზვერვის სამსახური 14,000.0 14,000.0 0.0 12,438.0 12,438.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 5,991.0 5,991.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 6,099.0 6,099.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 60.0 60.0 0.0 სხვა ხარჯები 288.0 288.0 0.0 1,562.0 1,562.0 0.0 1,093,571.0 853,900.0 239,671.0 1,025,045.0 797,037.0 228,008.0 შრომის ანაზღაურება 141,788.0 25,989.0 115,799.0 საქონელი და მომსახურება 187,982.0 86,119.0 101,863.0 სუბსიდიები 18,221.0 17,951.0 270.0 გრანტები 1,640.0 717.0 923.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2,810.0 2,504.0 306.0 სხვა ხარჯები 672,604.0 663,757.0 8,847.0 68,456.0 56,863.0 11,593.0 70.0 0.0 70.0 20,189.0 18,405.0 1,784.0 19,804.0 18,020.0 1,784.0 კოდი დასახელება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 07 სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 08 საგანგებო და გადაუდებელი დახმარების ეფექტური სისტემის ფუნქციონირება ხარჯები 31 00 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 00 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება 32 01 განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა ხარჯები 23 ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა სახსრები შრომის ანაზღაურება 9,866.0 9,718.0 148.0 საქონელი და მომსახურება 9,409.0 8,157.0 1,252.0 გრანტები 93.0 12.0 81.0 სოციალური უზრუნველყოფა 128.0 78.0 50.0 სხვა ხარჯები 308.0 55.0 253.0 385.0 385.0 0.0 498,192.0 497,912.0 280.0 498,042.0 497,767.0 275.0 კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 02 ზოგადი განათლება ხარჯები შრომის ანაზღაურება 3,613.0 3,613.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 34,710.0 34,495.0 215.0 სუბსიდიები 3,501.0 3,501.0 0.0 გრანტები 25.0 25.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2,380.0 2,380.0 0.0 სხვა ხარჯები 453,813.0 453,753.0 60.0 150.0 145.0 5.0 430,000.0 430,000.0 0.0 430,000.0 430,000.0 0.0 430,000.0 430,000.0 0.0 16,524.0 16,436.0 88.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 02 01 ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსება ხარჯები სხვა ხარჯები 32 02 02 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა ხარჯები 16,454.0 16,371.0 83.0 შრომის ანაზღაურება 746.0 746.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 14,941.0 14,858.0 83.0 სოციალური უზრუნველყოფა 20.0 20.0 0.0 სხვა ხარჯები 747.0 747.0 0.0 70.0 65.0 5.0 11,637.0 11,445.0 192.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 02 03 უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა ხარჯები 32 02 04 11,587.0 11,395.0 192.0 შრომის ანაზღაურება 2,867.0 2,867.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,325.0 1,193.0 132.0 სოციალური უზრუნველყოფა 20.0 20.0 0.0 სხვა ხარჯები 7,375.0 7,315.0 60.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 50.0 50.0 0.0 წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება 940.0 940.0 0.0 940.0 940.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 794.0 794.0 0.0 გრანტები 25.0 25.0 0.0 სხვა ხარჯები 121.0 121.0 0.0 ხარჯები 24 მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა სახსრები კოდი დასახელება ცენტრალური ბიუჯეტი 32 02 05 განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვების საგანმანათლებლო და საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა და ინკლუზიური განათლების განვითარება 4,700.0 4,700.0 0.0 4,670.0 4,670.0 0.0 ხარჯები 32 02 06 საქონელი და მომსახურება 961.0 961.0 0.0 სუბსიდიები 3,409.0 3,409.0 0.0 სხვა ხარჯები 300.0 300.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30.0 30.0 0.0 მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა 15,800.0 15,800.0 0.0 15,800.0 15,800.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 800.0 800.0 0.0 სხვა ხარჯები 15,000.0 15,000.0 0.0 საზაფხულო სკოლები 1,000.0 1,000.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 2,340.0 2,340.0 0.0 2,340.0 2,340.0 0.0 2,340.0 2,340.0 0.0 330.0 330.0 0.0 330.0 330.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 238.0 238.0 0.0 სუბსიდიები 92.0 92.0 0.0 321.0 321.0 0.0 321.0 321.0 0.0 321.0 321.0 0.0 14,000.0 14,000.0 0.0 14,000.0 14,000.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 14,000.0 14,000.0 0.0 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა 600.0 600.0 0.0 600.0 600.0 0.0 330.0 330.0 0.0 ხარჯები 32 02 07 ხარჯები საქონელი და მომსახურება 32 02 08 ოკუპირებული რეგიონების პედაგოგებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარება ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 32 02 09 ბრალდებული და მსჯავრდებული პირებისათვის განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა ხარჯები 32 02 10 ეროვნული სასწავლო გეგმების დანერგვა და მონიტორინგი - საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ხარჯები საქონელი და მომსახურება 32 02 11 საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა ხარჯები 32 02 12 ხარჯები საქონელი და მომსახურება 25 ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა სახსრები 270.0 270.0 0.0 48,399.0 36,040.0 12,359.0 47,648.0 35,512.0 12,136.0 შრომის ანაზღაურება 5,944.0 992.0 4,952.0 საქონელი და მომსახურება 15,314.0 8,990.0 6,324.0 სუბსიდიები 7,500.0 7,500.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 20.0 20.0 0.0 18,870.0 18,010.0 860.0 751.0 528.0 223.0 34,515.0 26,500.0 8,015.0 34,190.0 26,300.0 7,890.0 შრომის ანაზღაურება 4,805.0 0.0 4,805.0 საქონელი და მომსახურება 3,589.0 800.0 2,789.0 სუბსიდიები 7,500.0 7,500.0 0.0 სხვა ხარჯები 18,296.0 18,000.0 296.0 325.0 200.0 125.0 2,103.0 2,000.0 103.0 2,003.0 1,900.0 103.0 შრომის ანაზღაურება 290.0 290.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,703.0 1,600.0 103.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 სხვა ხარჯები 5.0 5.0 0.0 100.0 100.0 0.0 11,781.0 7,540.0 4,241.0 11,455.0 7,312.0 4,143.0 შრომის ანაზღაურება 849.0 702.0 147.0 საქონელი და მომსახურება 10,022.0 6,590.0 3,432.0 სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 15.0 0.0 სხვა ხარჯები 569.0 5.0 564.0 326.0 228.0 98.0 380,496.0 155,248.0 225,248.0 368,016.0 154,203.0 213,813.0 შრომის ანაზღაურება 121,139.0 10,440.0 110,699.0 საქონელი და მომსახურება 103,879.0 9,807.0 94,072.0 კოდი დასახელება სხვა ხარჯები 32 03 პროფესიული განათლება ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 03 01 პროფესიული განათლების ხელმისაწვდომობის და ხარისხის გაუმჯობესება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 03 02 ეროვნული უმცირესობების პროფესიული გადამზადება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 03 03 განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 04 უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო კვლევების პროგრამა ხარჯები სუბსიდიები 270.0 0.0 270.0 გრანტები 1,522.0 680.0 842.0 სოციალური უზრუნველყოფა 276.0 20.0 256.0 26 კოდი დასახელება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება 32 04 01 გამოცდების ორგანიზება ხარჯები 133,256.0 7,674.0 12,410.0 1,045.0 11,365.0 70.0 0.0 70.0 16,202.0 11,890.0 4,312.0 11,480.0 4,222.0 3,621.0 2,513.0 საქონელი და მომსახურება 9,178.0 7,829.0 1,349.0 გრანტები 160.0 0.0 160.0 სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 15.0 0.0 სხვა ხარჯები 215.0 15.0 200.0 500.0 410.0 90.0 61,618.0 60,500.0 1,118.0 60,933.0 59,865.0 1,068.0 შრომის ანაზღაურება 6,907.0 6,819.0 88.0 საქონელი და მომსახურება 2,667.0 1,783.0 884.0 გრანტები 680.0 680.0 0.0 მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა ხარჯები 16.0 5.0 11.0 50,663.0 50,578.0 85.0 685.0 635.0 50.0 28,220.0 28,220.0 0.0 27,690.0 27,690.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 830.0 830.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 600.0 600.0 0.0 გრანტები 680.0 680.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 25,575.0 25,575.0 0.0 530.0 530.0 0.0 3,184.0 2,380.0 804.0 3,119.0 2,315.0 804.0 შრომის ანაზღაურება 1,555.0 1,555.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,515.0 757.0 758.0 სოციალური უზრუნველყოფა 11.0 0.0 11.0 სხვა ხარჯები 38.0 3.0 35.0 65.0 65.0 0.0 4,093.0 3,850.0 243.0 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 04 02 03 140,930.0 6,134.0 სოციალური უზრუნველყოფა 32 04 02 02 მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა სახსრები 15,702.0 ხარჯები 32 04 02 01 მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 04 02 ცენტრალური ბიუჯეტი მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის პროგრამების ხელშეწყობა 27 ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა სახსრები 4,023.0 3,830.0 193.0 შრომის ანაზღაურება 3,555.0 3,518.0 37.0 საქონელი და მომსახურება 418.0 312.0 106.0 სხვა ხარჯები 50.0 0.0 50.0 70.0 20.0 50.0 1,121.0 1,050.0 71.0 1,101.0 1,030.0 71.0 კოდი დასახელება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 04 02 04 სოფლის მეურნეობის დარგში მეცნიერთა ხელშეწყობა ხარჯები 32 04 02 05 შრომის ანაზღაურება 967.0 916.0 51.0 საქონელი და მომსახურება 134.0 114.0 20.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 20.0 20.0 0.0 მეცნიერების აღდგენა და განვითარება 25,000.0 25,000.0 0.0 25,000.0 25,000.0 0.0 25,000.0 25,000.0 0.0 82,663.0 82,663.0 0.0 82,663.0 82,663.0 0.0 82,663.0 82,663.0 0.0 195.0 195.0 0.0 195.0 195.0 0.0 195.0 195.0 0.0 219,818.0 0.0 219,818.0 208,523.0 0.0 208,523.0 შრომის ანაზღაურება 108,098.0 0.0 108,098.0 საქონელი და მომსახურება 91,839.0 0.0 91,839.0 სუბსიდიები 270.0 0.0 270.0 გრანტები 682.0 0.0 682.0 სოციალური უზრუნველყოფა 245.0 0.0 245.0 ხარჯები სხვა ხარჯები 32 04 03 სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტები და ახალგაზრდების წახალისება ხარჯები სხვა ხარჯები 32 04 04 უმაღლესი განათლებისა და სამეცნიერო-კვევითი პროექტების ხელშეწყობა ხარჯები საქონელი და მომსახურება 32 04 05 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა ხარჯები სხვა ხარჯები 7,389.0 0.0 7,389.0 11,225.0 0.0 11,225.0 70.0 0.0 70.0 97,395.0 97,395.0 0.0 42,915.0 42,915.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,226.0 1,226.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 24,670.0 24,670.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება 32 05 საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება ხარჯები 28 ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა სახსრები 6.0 6.0 0.0 17,013.0 17,013.0 0.0 54,480.0 54,480.0 0.0 26,785.0 26,785.0 0.0 22,685.0 22,685.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,226.0 1,226.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 21,440.0 21,440.0 0.0 კოდი დასახელება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 05 01 საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და მოსწავლეების/სტუდენტების ინფორმაციულსაკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 6.0 6.0 0.0 სხვა ხარჯები 13.0 13.0 0.0 4,100.0 4,100.0 0.0 70,610.0 70,610.0 0.0 20,230.0 20,230.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,230.0 3,230.0 0.0 სხვა ხარჯები 17,000.0 17,000.0 0.0 50,380.0 50,380.0 0.0 47,610.0 47,610.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 05 02 საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 05 02 01 ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება ხარჯები 15,230.0 15,230.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,230.0 3,230.0 0.0 სხვა ხარჯები 12,000.0 12,000.0 0.0 32,380.0 32,380.0 0.0 15,000.0 15,000.0 0.0 3,000.0 3,000.0 0.0 3,000.0 3,000.0 0.0 12,000.0 12,000.0 0.0 7,000.0 7,000.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 5,000.0 5,000.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 05 02 02 პროფესიული საგანანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 05 02 03 უმაღლესი და სამეცნიერო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 05 02 04 სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების ინფრასტრუქტურის განვითარება არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა სახსრები 48,900.0 48,900.0 0.0 48,620.0 48,620.0 0.0 სუბსიდიები 6,950.0 6,950.0 0.0 სხვა ხარჯები 41,670.0 41,670.0 0.0 280.0 280.0 0.0 118,800.0 95,000.0 23,800.0 115,772.0 92,619.0 23,153.0 კოდი 32 06 დასახელება ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 33 00 საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო ხარჯები შრომის ანაზღაურება 65,399.0 54,369.0 11,030.0 საქონელი და მომსახურება 29,991.0 18,447.0 11,544.0 გრანტები 312.0 312.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 262.0 202.0 60.0 სხვა ხარჯები 19,808.0 19,289.0 519.0 3,028.0 2,381.0 647.0 5,887.0 5,887.0 0.0 5,435.0 5,435.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,000.0 3,000.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,365.0 2,365.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 30.0 30.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 33 01 საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა ხარჯები სხვა ხარჯები 40.0 40.0 0.0 452.0 452.0 0.0 72,005.0 58,205.0 13,800.0 71,069.0 57,623.0 13,446.0 შრომის ანაზღაურება 36,178.0 29,711.0 6,467.0 საქონელი და მომსახურება 18,661.0 11,846.0 6,815.0 გრანტები 311.0 311.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 180.0 160.0 20.0 სხვა ხარჯები 15,739.0 15,595.0 144.0 936.0 582.0 354.0 21,760.0 14,160.0 7,600.0 20,805.0 13,476.0 7,329.0 შრომის ანაზღაურება 15,337.0 11,661.0 3,676.0 საქონელი და მომსახურება 4,661.0 1,229.0 3,432.0 სხვა ხარჯები 807.0 586.0 221.0 955.0 684.0 271.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 33 02 ხელოვნების დარგების განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 33 03 სახელოვნებო განათლების სისტემის ხელშეწყობა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა სახსრები კოდი დასახელება ცენტრალური ბიუჯეტი 33 04 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა 19,148.0 16,748.0 2,400.0 18,463.0 16,085.0 2,378.0 შრომის ანაზღაურება 10,884.0 9,997.0 887.0 საქონელი და მომსახურება 4,304.0 3,007.0 1,297.0 ხარჯები გრანტები 1.0 1.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 52.0 12.0 40.0 სხვა ხარჯები 3,222.0 3,068.0 154.0 685.0 663.0 22.0 12,156.0 10,248.0 1,908.0 11,625.0 9,739.0 1,886.0 შრომის ანაზღაურება 8,445.0 7,675.0 770.0 საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 33 04 01 მუზეუმების ხელშეწყობა ხარჯები 33 04 02 2,834.0 1,730.0 1,104.0 გრანტები 1.0 1.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 0.0 10.0 სხვა ხარჯები 335.0 333.0 2.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 531.0 509.0 22.0 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა 6,992.0 6,500.0 492.0 6,838.0 6,346.0 492.0 შრომის ანაზღაურება 2,439.0 2,322.0 117.0 საქონელი და მომსახურება 1,470.0 1,277.0 193.0 სოციალური უზრუნველყოფა 42.0 12.0 30.0 სხვა ხარჯები 2,887.0 2,735.0 152.0 154.0 154.0 0.0 70,000.0 70,000.0 0.0 24,132.0 24,132.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 4,370.0 4,370.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,556.0 3,556.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 981.0 981.0 0.0 სხვა ხარჯები 15,225.0 15,225.0 0.0 45,868.0 45,868.0 0.0 8,903.0 8,903.0 0.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 34 00 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 34 01 იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა ხარჯები 8,682.0 8,682.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 4,316.0 4,316.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,139.0 2,139.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 81.0 81.0 0.0 31 კოდი დასახელება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 34 02 განსახლების ადგილებში დევნილთა შენახვა და მათი საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება ხარჯები 2,146.0 0.0 221.0 221.0 0.0 61,097.0 61,097.0 0.0 15,450.0 15,450.0 0.0 54.0 54.0 0.0 1,417.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 900.0 900.0 0.0 სხვა ხარჯები 13,079.0 13,079.0 0.0 45,647.0 45,647.0 0.0 2,819,128.0 2,785,000.0 34,128.0 2,780,422.0 2,752,735.0 27,687.0 შრომის ანაზღაურება 32,642.0 31,912.0 730.0 საქონელი და მომსახურება 79,046.0 65,903.0 13,143.0 სუბსიდიები 12,370.0 0.0 12,370.0 გრანტები 2,050.0 2,000.0 50.0 2,651,870.0 2,650,697.0 1,173.0 საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა ხარჯები 2,444.0 2,223.0 221.0 38,706.0 32,265.0 6,441.0 86,674.0 52,546.0 34,128.0 78,723.0 51,036.0 27,687.0 შრომის ანაზღაურება 32,642.0 31,912.0 730.0 საქონელი და მომსახურება 29,877.0 16,734.0 13,143.0 სუბსიდიები 12,370.0 0.0 12,370.0 გრანტები 2,050.0 2,000.0 50.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1,438.0 265.0 1,173.0 სხვა ხარჯები 346.0 125.0 221.0 7,951.0 1,510.0 6,441.0 8,870.0 8,870.0 0.0 8,850.0 8,850.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 4,060.0 4,060.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,000.0 3,000.0 0.0 გრანტები 1,700.0 1,700.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 70.0 70.0 0.0 სხვა ხარჯები 20.0 20.0 0.0 20.0 20.0 0.0 3,220.0 3,220.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 35 01 02 2,146.0 1,417.0 სოციალური უზრუნველყოფა 35 01 01 მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა სახსრები საქონელი და მომსახურება ხარჯები 35 01 მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 35 00 ცენტრალური ბიუჯეტი სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა 32 ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა სახსრები 3,180.0 3,180.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,430.0 2,430.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 720.0 720.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 15.0 0.0 სხვა ხარჯები 15.0 15.0 0.0 40.0 40.0 0.0 42,426.0 8,366.0 34,060.0 35,885.0 8,266.0 27,619.0 შრომის ანაზღაურება 3,810.0 3,080.0 730.0 საქონელი და მომსახურება 17,966.0 4,841.0 13,125.0 სუბსიდიები 12,370.0 0.0 12,370.0 გრანტები 350.0 300.0 50.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1,203.0 30.0 1,173.0 კოდი დასახელება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 35 01 03 დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა ხარჯები სხვა ხარჯები 186.0 15.0 171.0 6,541.0 100.0 6,441.0 23,010.0 23,010.0 0.0 22,010.0 22,010.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 17,000.0 17,000.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 4,860.0 4,860.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 100.0 100.0 0.0 სხვა ხარჯები 50.0 50.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 6,618.0 6,600.0 18.0 6,268.0 6,250.0 18.0 შრომის ანაზღაურება 3,580.0 3,580.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,618.0 2,600.0 18.0 სოციალური უზრუნველყოფა 50.0 50.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 35 01 04 სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მართვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 35 01 05 სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვა და დახმარების პროგრამა ხარჯები სხვა ხარჯები 35 01 06 20.0 20.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 350.0 350.0 0.0 სამედიცინო მედიაციის პროგრამა 480.0 430.0 50.0 ხარჯები 35 01 07 480.0 430.0 50.0 შრომის ანაზღაურება 329.0 329.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 101.0 101.0 0.0 სხვა ხარჯები 50.0 0.0 50.0 300.0 300.0 0.0 ნარკომანიისა და ფსიქიკური ჯანმრთელობის პოლიტიკისა და პროგრამების მართვის პროგრამა 33 ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა სახსრები 300.0 300.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 185.0 185.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 115.0 115.0 0.0 1,750.0 1,750.0 0.0 1,750.0 1,750.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,248.0 1,248.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 497.0 497.0 0.0 სხვა ხარჯები 5.0 5.0 0.0 2,041,000.0 2,041,000.0 0.0 2,041,000.0 2,041,000.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 6,200.0 6,200.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2,033,800.0 2,033,800.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 1,390,000.0 1,390,000.0 0.0 1,390,000.0 1,390,000.0 0.0 1,390,000.0 1,390,000.0 0.0 631,000.0 631,000.0 0.0 631,000.0 631,000.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 5,400.0 5,400.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 625,600.0 625,600.0 0.0 20,000.0 20,000.0 0.0 20,000.0 20,000.0 0.0 კოდი დასახელება ხარჯები 35 01 08 სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მართვის პროგრამა ხარჯები 35 02 სოციალური დაცვა და საპენსიო უზრუნველყოფა ხარჯები სხვა ხარჯები 35 02 01 საპენსიო უზრუნველყოფა ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 35 02 02 სოციალური დახმარებები ხარჯები 35 02 03 სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა ხარჯები 35 03 საქონელი და მომსახურება 800.0 800.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 18,200.0 18,200.0 0.0 სხვა ხარჯები 1,000.0 1,000.0 0.0 656,161.0 656,161.0 0.0 656,161.0 656,161.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 38,864.0 38,864.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 616,632.0 616,632.0 0.0 665.0 665.0 0.0 470,000.0 470,000.0 0.0 470,000.0 470,000.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,000.0 3,000.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 467,000.0 467,000.0 0.0 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა 52,362.0 52,362.0 0.0 52,362.0 52,362.0 0.0 14,363.0 14,363.0 0.0 ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამა ხარჯები სხვა ხარჯები 35 03 01 მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა ხარჯები 35 03 02 ხარჯები საქონელი და მომსახურება 34 ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა სახსრები 37,999.0 37,999.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 იმუნიზაცია 8,340.0 8,340.0 0.0 ხარჯები 8,340.0 8,340.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 5,560.0 5,560.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2,780.0 2,780.0 0.0 ეპიდზედამხედველობის პროგრამა 1,000.0 1,000.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 1,502.0 1,502.0 0.0 1,502.0 1,502.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,502.0 1,502.0 0.0 პროფესიულ დაავადებათა პრევენცია 270.0 270.0 0.0 270.0 270.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 270.0 270.0 0.0 ინფექციური დაავადებების მართვა 10,000.0 10,000.0 0.0 10,000.0 10,000.0 0.0 10,000.0 10,000.0 0.0 11,850.0 11,850.0 0.0 11,850.0 11,850.0 0.0 კოდი დასახელება სოციალური უზრუნველყოფა 35 03 02 01 დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი ხარჯები საქონელი და მომსახურება 35 03 02 02 35 03 02 03 ხარჯები საქონელი და მომსახურება 35 03 02 04 უსაფრთხო სისხლი ხარჯები 35 03 02 05 ხარჯები 35 03 02 06 ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 35 03 02 07 ტუბერკულოზის მართვა ხარჯები 35 03 02 08 საქონელი და მომსახურება 1,350.0 1,350.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10,500.0 10,500.0 0.0 6,400.0 6,400.0 0.0 6,400.0 6,400.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,400.0 2,400.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 4,000.0 4,000.0 0.0 აივ ინფექცია/შიდსი ხარჯები 35 კოდი 35 03 02 09 დასახელება დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა ხარჯები 35 03 02 10 35 03 02 11 0.0 6,000.0 6,000.0 0.0 51.0 0.0 5,949.0 0.0 ნარკომანია 4,800.0 4,800.0 0.0 ხარჯები 4,800.0 4,800.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 30.0 30.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 4,770.0 4,770.0 0.0 ჯანმრთელობის ხელშეწყობის პროგრამა 200.0 200.0 0.0 200.0 200.0 0.0 200.0 200.0 0.0 132,799.0 132,799.0 0.0 132,799.0 132,799.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 20,501.0 20,501.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 111,633.0 111,633.0 0.0 665.0 665.0 0.0 15,000.0 15,000.0 0.0 15,000.0 15,000.0 0.0 15,000.0 15,000.0 0.0 6,500.0 6,500.0 0.0 6,500.0 6,500.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 204.0 204.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 6,296.0 6,296.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 29,465.0 29,465.0 0.0 29,465.0 29,465.0 0.0 36.0 36.0 0.0 მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში ფსიქიკური ჯანმრთელობა ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა დიაბეტის მართვა ხარჯები ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 35 03 03 04 6,000.0 51.0 სხვა ხარჯები 35 03 03 03 6,000.0 5,949.0 ხარჯები 35 03 03 02 მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა სახსრები სოციალური უზრუნველყოფა საქონელი და მომსახურება 35 03 03 01 მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი საქონელი და მომსახურება ხარჯები 35 03 03 ცენტრალური ბიუჯეტი დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია ხარჯები საქონელი და მომსახურება 36 ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა სახსრები სოციალური უზრუნველყოფა 29,429.0 29,429.0 0.0 ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა 2,500.0 2,500.0 0.0 კოდი 35 03 03 05 დასახელება ხარჯები 35 03 03 06 2,500.0 2,500.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 286.0 286.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2,214.0 2,214.0 0.0 6,000.0 6,000.0 0.0 6,000.0 6,000.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 144.0 144.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5,856.0 5,856.0 0.0 30,000.0 30,000.0 0.0 იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა ხარჯები 35 03 03 07 სასწრაფო გადაუდებელი დახმარება და სამედიცინო ტრანსპორტირება ხარჯები 35 03 03 08 30,000.0 30,000.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 18,831.0 18,831.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10,504.0 10,504.0 0.0 სხვა ხარჯები 665.0 665.0 0.0 სოფლის ექიმი 25,334.0 25,334.0 0.0 ხარჯები 25,334.0 25,334.0 0.0 25,334.0 25,334.0 0.0 15,000.0 15,000.0 0.0 15,000.0 15,000.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 15,000.0 15,000.0 0.0 სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება 1,000.0 1,000.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 31,293.0 31,293.0 0.0 538.0 538.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 105.0 105.0 0.0 სხვა ხარჯები 433.0 433.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 35 03 03 09 რეფერალური მომსახურება ხარჯები 35 03 03 10 ხარჯები საქონელი და მომსახურება 35 03 04 დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება ხარჯები საქონელი და მომსახურება 35 04 სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა ხარჯები 37 ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა სახსრები 30,755.0 30,755.0 0.0 4,000.0 4,000.0 0.0 4,000.0 4,000.0 0.0 4,000.0 4,000.0 0.0 125,450.0 125,000.0 450.0 34,990.0 34,550.0 440.0 შრომის ანაზღაურება 2,983.2 2,720.0 263.2 საქონელი და მომსახურება 1,821.8 1,650.0 171.8 სუბსიდიები 11,100.0 11,100.0 0.0 გრანტები 10.0 10.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 18.0 18.0 0.0 19,057.0 19,052.0 5.0 კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 35 05 შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა ხარჯები საქონელი და მომსახურება 36 00 საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ფინანსური აქტივების ზრდა 36 01 ენერგეტიკის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა ხარჯები 10.0 0.0 36,450.0 36,000.0 450.0 15,990.0 15,550.0 440.0 2,983.2 2,720.0 263.2 საქონელი და მომსახურება 1,821.8 1,650.0 171.8 სუბსიდიები 11,100.0 11,100.0 0.0 გრანტები 10.0 10.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 18.0 18.0 0.0 სხვა ხარჯები 57.0 52.0 5.0 80.0 70.0 10.0 20,380.0 20,380.0 0.0 9,070.0 8,620.0 450.0 8,990.0 8,550.0 440.0 შრომის ანაზღაურება 2,983.2 2,720.0 263.2 საქონელი და მომსახურება 1,821.8 1,650.0 171.8 სუბსიდიები 4,100.0 4,100.0 0.0 გრანტები 10.0 10.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 18.0 18.0 0.0 სხვა ხარჯები 57.0 52.0 5.0 80.0 70.0 10.0 20,380.0 20,380.0 0.0 20,380.0 20,380.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა ენერგეტიკის სფეროში პოლიტიკის გატარება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 36 01 02 70.0 90,380.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 36 01 01 80.0 90,380.0 მოსახლეობის ელექტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესება ფინანსური აქტივების ზრდა 38 მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა სახსრები კოდი დასახელება ცენტრალური ბიუჯეტი 36 01 03 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების მოსახლეობისათვის მიწოდებული ბუნებრივი აირის ღირებულების ანაზღაურების ღონისძიება 7,000.0 7,000.0 0.0 7,000.0 7,000.0 0.0 7,000.0 7,000.0 0.0 29,000.0 29,000.0 0.0 10,000.0 10,000.0 0.0 10,000.0 10,000.0 0.0 19,000.0 19,000.0 0.0 60,000.0 60,000.0 0.0 9,000.0 9,000.0 0.0 ხარჯები სუბსიდიები 36 02 ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის მშენებლობარეაბილიტაცია ხარჯები სხვა ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 36 03 სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება ხარჯები სხვა ხარჯები 9,000.0 9,000.0 0.0 51,000.0 51,000.0 0.0 337,976.0 292,900.0 45,076.0 220,043.0 175,234.0 44,809.0 შრომის ანაზღაურება 23,799.2 20,770.0 3,029.2 საქონელი და მომსახურება 35,507.4 30,078.0 5,429.4 სუბსიდიები 85,794.8 68,325.0 17,469.8 ფინანსური აქტივების ზრდა 37 00 საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ხარჯები 37 01 გრანტები 380.0 380.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 220.0 150.0 70.0 სხვა ხარჯები 74,341.6 55,531.0 18,810.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 18,433.0 18,166.0 267.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 99,500.0 99,500.0 0.0 271,863.0 231,765.0 40,098.0 166,487.0 126,389.0 40,098.0 შრომის ანაზღაურება 9,060.8 8,080.0 980.8 საქონელი და მომსახურება 9,843.4 5,899.0 3,944.4 სუბსიდიები 74,194.8 56,725.0 17,469.8 გრანტები 330.0 330.0 0.0 სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 85.0 85.0 0.0 72,973.0 55,270.0 17,703.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,876.0 5,876.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 99,500.0 99,500.0 0.0 7,090.0 7,090.0 0.0 5,820.0 5,820.0 0.0 3,550.0 3,550.0 0.0 სხვა ხარჯები 37 01 01 სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 39 ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა სახსრები საქონელი და მომსახურება 1,880.0 1,880.0 0.0 გრანტები 330.0 330.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 30.0 30.0 0.0 სხვა ხარჯები 30.0 30.0 0.0 1,270.0 1,270.0 0.0 4,805.0 4,805.0 0.0 4,705.0 4,705.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 4,000.0 4,000.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 650.0 650.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 20.0 20.0 0.0 სხვა ხარჯები 35.0 35.0 0.0 100.0 100.0 0.0 68,100.0 68,100.0 0.0 17,020.0 17,020.0 0.0 20.0 20.0 0.0 17,000.0 17,000.0 0.0 კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 37 01 02 სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამის მართვა და ადმინისტრირება რეგიონებში ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 37 01 03 სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია ხარჯები საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები 37 01 04 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,580.0 3,580.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 47,500.0 47,500.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 4,320.0 4,320.0 0.0 ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაცია ხარჯები საქონელი და მომსახურება 37 01 05 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის ღონისძიებები ხარჯები 3,540.0 3,540.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 530.0 530.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 800.0 800.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 10.0 0.0 სხვა ხარჯები 2,200.0 2,200.0 0.0 780.0 780.0 0.0 3,850.0 1,350.0 2,500.0 3,824.0 1,324.0 2,500.0 საქონელი და მომსახურება 1,024.0 1,024.0 0.0 სუბსიდიები 2,750.0 250.0 2,500.0 სოციალური უზრუნველყოფა 25.0 25.0 0.0 სხვა ხარჯები 25.0 25.0 0.0 26.0 26.0 0.0 46,000.0 30,000.0 16,000.0 46,000.0 30,000.0 16,000.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 37 01 06 სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 37 01 07 შეღავათიანი აგროკრედიტები ხარჯები 40 კოდი დასახელება შრომის ანაზღაურება 37 01 08 0.0 563.0 14,969.8 52,798.0 50,000.0 2,798.0 მცირემიწიან ფერმერთა საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის ღონისძიებები 52,798.0 50,000.0 2,798.0 საქონელი და მომსახურება 1,595.0 0.0 1,595.0 სხვა ხარჯები 51,203.0 50,000.0 1,203.0 21,000.0 21,000.0 0.0 21,000.0 21,000.0 0.0 10,000.0 10,000.0 0.0 10,000.0 10,000.0 0.0 სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის სესხისა და ლიზინგის ვალდებულებების დაფარვა აგროდაზღვევის უზრუნველყოფის ღონისძიებები საქონელი და მომსახურება 525.0 525.0 0.0 სუბსიდიები 9,475.0 9,475.0 0.0 18,800.0 0.0 18,800.0 სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გადამამუშავებელი საწარმოების თანადაფინანსება 18,800.0 0.0 18,800.0 შრომის ანაზღაურება 513.6 0.0 513.6 საქონელი და მომსახურება 1,786.4 0.0 1,786.4 სხვა ხარჯები 16,500.0 0.0 16,500.0 34,100.0 34,100.0 0.0 2,980.0 2,980.0 0.0 2,980.0 2,980.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 120.0 120.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 31,000.0 31,000.0 0.0 31,946.0 27,456.0 4,490.0 27,849.0 23,626.0 4,223.0 აგროსექტორის ხელშეწყობა/განვითარება სხვა ხარჯები სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა ხარჯები 37 03 467.2 30,000.0 ხარჯები 37 02 0.0 563.0 ხარჯები 37 01 12 467.2 44,969.8 ხარჯები 37 01 11 მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა სახსრები სუბსიდიები ფინანსური აქტივების ზრდა 37 01 10 მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი საქონელი და მომსახურება ხარჯები 37 01 09 ცენტრალური ბიუჯეტი შრომის ანაზღაურება 11,463.0 9,715.0 1,748.0 საქონელი და მომსახურება 15,020.0 13,625.0 1,395.0 სოციალური უზრუნველყოფა 115.0 45.0 70.0 სხვა ხარჯები 1,251.0 241.0 1,010.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,097.0 3,830.0 267.0 მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება 20,409.0 19,921.0 488.0 20,129.0 19,641.0 488.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება 1,256.4 956.0 300.4 საქონელი და მომსახურება 7,115.0 7,025.0 90.0 სუბსიდიები 11,600.0 11,600.0 0.0 41 ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა სახსრები გრანტები 50.0 50.0 0.0 სხვა ხარჯები 107.6 10.0 97.6 280.0 280.0 0.0 13,758.0 13,758.0 0.0 კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 37 04 სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო კვლევითი ღონისძიებების განხორციელება ხარჯები 5,578.0 5,578.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,019.0 2,019.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,529.0 3,529.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 20.0 20.0 0.0 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 38 00 საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო ხარჯები 0.0 54,650.0 39,000.0 15,650.0 43,887.0 32,039.0 11,848.0 27,827.0 20,531.0 7,296.0 14,947.0 10,830.0 4,117.0 გრანტები 340.0 340.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 143.0 108.0 35.0 გარემოს დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება, რეგულირება და მართვა ხარჯები 630.0 230.0 400.0 10,763.0 6,961.0 3,802.0 6,090.0 6,090.0 0.0 5,980.0 5,980.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,790.0 3,790.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,730.0 1,730.0 0.0 გრანტები 340.0 340.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 40.0 40.0 0.0 სხვა ხარჯები 80.0 80.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 110.0 110.0 0.0 გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა 12,700.0 12,700.0 0.0 9,446.0 9,446.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 5,326.0 5,326.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,915.0 3,915.0 0.0 ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 60.0 60.0 0.0 სხვა ხარჯები 145.0 145.0 0.0 3,254.0 3,254.0 0.0 9,198.0 7,048.0 2,150.0 5,803.0 4,627.0 1,176.0 3,781.0 3,471.0 310.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 38 03 0.0 საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები 38 02 10.0 8,180.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 38 01 10.0 8,180.0 დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 42 ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა სახსრები საქონელი და მომსახურება 2,014.0 1,148.0 866.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 სხვა ხარჯები 3.0 3.0 0.0 3,395.0 2,421.0 974.0 15,555.0 11,855.0 3,700.0 14,430.0 10,730.0 3,700.0 შრომის ანაზღაურება 9,035.0 7,445.0 1,590.0 საქონელი და მომსახურება 4,965.0 3,285.0 1,680.0 სოციალური უზრუნველყოფა 30.0 0.0 30.0 სხვა ხარჯები 400.0 0.0 400.0 1,125.0 1,125.0 0.0 877.0 677.0 200.0 856.0 656.0 200.0 შრომის ანაზღაურება 299.0 166.0 133.0 საქონელი და მომსახურება 556.0 489.0 67.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1.0 1.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 21.0 21.0 0.0 680.0 630.0 50.0 კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 38 04 სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 38 05 სანერგე მეურნეობის სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა ხარჯები 38 06 გარემოსდაცვით ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობისა და გარემოსდაცვითი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა ხარჯები 650.0 600.0 50.0 შრომის ანაზღაურება 333.0 333.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 313.0 263.0 50.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2.0 2.0 0.0 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 38 07 გარემოს დაცვის სფეროში მონიტორინგი, პროგნოზირება და პრევენცია ხარჯები 39 00 2.0 2.0 0.0 30.0 30.0 0.0 9,550.0 0.0 9,550.0 6,722.0 0.0 6,722.0 შრომის ანაზღაურება 5,263.0 0.0 5,263.0 საქონელი და მომსახურება 1,454.0 0.0 1,454.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 0.0 5.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,828.0 0.0 2,828.0 71,081.0 70,000.0 1,081.0 69,993.0 68,965.0 1,028.0 4,630.0 4,612.0 18.0 საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება 5,851.5 4,852.0 999.5 სუბსიდიები 52,205.0 52,205.0 0.0 43 კოდი დასახელება გრანტები 0.0 740.0 0.0 6,539.0 10.5 1,088.0 1,035.0 53.0 3,387.0 3,387.0 0.0 3,237.0 3,237.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,930.0 1,930.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,230.0 1,230.0 0.0 სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სფეროების სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა გრანტები 17.0 17.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 40.0 40.0 0.0 სხვა ხარჯები 20.0 20.0 0.0 150.0 150.0 0.0 55,090.0 54,529.0 561.0 54,572.0 54,036.0 536.0 შრომის ანაზღაურება 1,565.0 1,547.0 18.0 საქონელი და მომსახურება 1,536.0 1,018.0 518.0 სუბსიდიები 50,069.0 50,069.0 0.0 სხვა ხარჯები 1,402.0 1,402.0 0.0 518.0 493.0 25.0 5,784.0 5,784.0 0.0 5,784.0 5,784.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 700.0 700.0 0.0 სხვა ხარჯები 5,084.0 5,084.0 0.0 6,820.0 6,300.0 520.0 6,400.0 5,908.0 492.0 შრომის ანაზღაურება 1,135.0 1,135.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,085.5 2,604.0 481.5 სუბსიდიები 2,136.0 2,136.0 0.0 სხვა ხარჯები 43.5 33.0 10.5 420.0 392.0 28.0 54,200.0 53,000.0 1,200.0 50,166.0 48,966.0 1,200.0 შრომის ანაზღაურება 36,346.0 35,308.0 1,038.0 საქონელი და მომსახურება 12,662.0 12,500.0 162.0 სოციალური უზრუნველყოფა 260.0 260.0 0.0 სხვა ხარჯები 898.0 898.0 0.0 სპორტის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები არაფინანსური აქტივების ზრდა სპორტის სფეროში დამსახურებულ მოღვაწეთა სოციალური დაცვის ღონისძიებები ხარჯები ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფო ხელშეწყობის ღონისძიებები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 40 00 17.0 740.0 ხარჯები 39 04 17.0 6,549.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 39 03 მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა სახსრები სხვა ხარჯები ხარჯები 39 02 მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი სოციალური უზრუნველყოფა არაფინანსური აქტივების ზრდა 39 01 ცენტრალური ბიუჯეტი საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური ხარჯები 44 ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა სახსრები 4,034.0 4,034.0 0.0 45,500.0 45,500.0 0.0 43,065.0 43,065.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 34,000.0 34,000.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 8,000.0 8,000.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 250.0 250.0 0.0 სხვა ხარჯები 815.0 815.0 0.0 2,435.0 2,435.0 0.0 7,500.0 7,500.0 0.0 5,901.0 5,901.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,308.0 1,308.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 4,500.0 4,500.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 10.0 0.0 სხვა ხარჯები 83.0 83.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,599.0 1,599.0 0.0 სსიპ სახელისუფლებო სპეციალური კავშირგაბმულობის სააგენტო 1,200.0 0.0 1,200.0 1,200.0 0.0 1,200.0 შრომის ანაზღაურება 1,038.0 0.0 1,038.0 საქონელი და მომსახურება 162.0 0.0 162.0 4,000.0 4,000.0 0.0 3,894.0 3,894.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,530.0 2,530.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,256.0 1,256.0 0.0 გრანტები 40.0 40.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 35.0 35.0 0.0 სხვა ხარჯები 33.0 33.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 106.0 106.0 0.0 სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი 42,420.0 40,820.0 1,600.0 35,637.9 34,192.0 1,445.9 შრომის ანაზღაურება 3,970.7 3,877.0 93.7 საქონელი და მომსახურება კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 40 01 დასაცავ პირთა და ობიექტთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 40 02 სახელმწიფო ობიექტების მოვლა-შენახვა ხარჯები 40 03 ხარჯები 41 00 საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი ხარჯები 42 00 ხარჯები 43 00 29,371.1 28,399.0 972.1 პროცენტი 59.0 59.0 0.0 გრანტები 304.0 304.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 51.0 51.0 0.0 სხვა ხარჯები 1,882.2 1,502.0 380.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,640.1 4,486.0 154.1 ვალდებულებების კლება 2,142.0 2,142.0 0.0 სსიპ – კონკურენციის სააგენტო 1,900.0 1,900.0 0.0 45 ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა სახსრები 1,774.0 1,774.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,404.0 1,404.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 323.0 323.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 30.0 30.0 0.0 სხვა ხარჯები 17.0 17.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 126.0 126.0 0.0 სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია 3,500.0 3,500.0 0.0 3,335.0 3,335.0 0.0 1,340.0 1,340.0 0.0 კოდი დასახელება ხარჯები 44 00 ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება 550.0 550.0 0.0 სუბსიდიები 1,200.0 1,200.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 200.0 200.0 0.0 სხვა ხარჯები 45.0 45.0 0.0 165.0 165.0 0.0 25,000.0 25,000.0 0.0 21,915.0 21,915.0 0.0 პროცენტი 47.0 47.0 0.0 სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 45 00 საქართველოს საპატრიარქო ხარჯები 45 01 21,868.0 21,868.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,012.0 3,012.0 0.0 ვალდებულებების კლება 73.0 73.0 0.0 14,683.0 14,683.0 0.0 13,054.0 13,054.0 0.0 13,054.0 13,054.0 0.0 1,629.0 1,629.0 0.0 150.0 150.0 0.0 150.0 150.0 0.0 150.0 150.0 0.0 1,768.0 1,768.0 0.0 1,440.0 1,440.0 0.0 1,440.0 1,440.0 0.0 328.0 328.0 0.0 959.0 959.0 0.0 580.0 580.0 0.0 სასულიერო განათლების ხელშეწყობის გრანტი ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 45 02 ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა სვიმონ კანანელის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრი ხარჯები სუბსიდიები 45 03 ა(ა)იპ – ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიის საგანმანათლებლო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 45 04 საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ნინოს სახელობის ობოლ, უპატრონო და მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა პანსიონატისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები 46 კოდი დასახელება სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 45 05 საქართველოს საპატრიარქოს ბათუმის წმინდა მოწამე ეკატერინეს სახელობის სათნოების სავანისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 45 06 საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 45 07 წმინდა გიორგი მთაწმინდელის მონასტერთან არსებული სარეაბილიტაციო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 45 08 საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები სუბსიდიები 45 09 საქართველოს საპატრიარქოს ა(ა)იპ – ტბელ აბუსერისძის სახელობის უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 45 10 ა(ა)იპ – სმენადაქვეითებულ ბავშვთა რეაბილიტაციის და ადაპტაციის ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები სუბსიდიები 45 11 საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზიის სუბსიდირების ღონისძიებები ხარჯები სუბსიდიები ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა სახსრები 580.0 580.0 0.0 379.0 379.0 0.0 261.0 261.0 0.0 251.0 251.0 0.0 251.0 251.0 0.0 10.0 10.0 0.0 447.0 447.0 0.0 440.0 440.0 0.0 440.0 440.0 0.0 7.0 7.0 0.0 230.0 230.0 0.0 220.0 220.0 0.0 220.0 220.0 0.0 10.0 10.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 2,449.0 2,449.0 0.0 1,950.0 1,950.0 0.0 1,950.0 1,950.0 0.0 499.0 499.0 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 800.0 800.0 0.0 800.0 800.0 0.0 800.0 800.0 0.0 47 ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა სახსრები 500.0 500.0 0.0 327.0 327.0 0.0 პროცენტი 47.0 47.0 0.0 სუბსიდიები 280.0 280.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 100.0 100.0 0.0 ვალდებულებების კლება 73.0 73.0 0.0 653.0 653.0 0.0 603.0 603.0 0.0 603.0 603.0 0.0 50.0 50.0 0.0 27,800.0 3,500.0 24,300.0 18,100.0 3,500.0 14,600.0 შრომის ანაზღაურება 8,100.0 3,500.0 4,600.0 საქონელი და მომსახურება 7,350.0 0.0 7,350.0 სოციალური უზრუნველყოფა 150.0 0.0 150.0 სხვა ხარჯები 2,500.0 0.0 2,500.0 9,700.0 0.0 9,700.0 9,060.0 8,900.0 160.0 9,040.0 8,880.0 160.0 შრომის ანაზღაურება 3,585.0 3,525.0 60.0 საქონელი და მომსახურება 5,381.4 5,300.0 81.4 სოციალური უზრუნველყოფა 40.0 40.0 0.0 სხვა ხარჯები 33.6 15.0 18.6 20.0 20.0 0.0 4,760.0 4,600.0 160.0 კოდი 45 12 დასახელება ა(ა)იპ – ახალქალაქისა და კუმურდოს ეპარქიის სასწავლო ცენტრისთვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები 45 13 ა(ა)იპ ფოთის საგანმანათლებლო და კულტურულგამაჯანსაღებელი ცენტრი ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 46 00 სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 47 00 სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 47 01 სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა ხარჯები 4,740.0 4,580.0 160.0 შრომის ანაზღაურება 3,585.0 3,525.0 60.0 საქონელი და მომსახურება 1,081.4 1,000.0 81.4 სოციალური უზრუნველყოფა 40.0 40.0 0.0 სხვა ხარჯები 33.6 15.0 18.6 20.0 20.0 0.0 1,900.0 1,900.0 0.0 1,900.0 1,900.0 0.0 1,900.0 1,900.0 0.0 2,400.0 2,400.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 47 02 სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა ხარჯები საქონელი და მომსახურება 47 03 მოსახლეობისა და საცხოვრისების საყოველთაო აღწერა 48 ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა სახსრები 2,400.0 2,400.0 0.0 2,400.0 2,400.0 0.0 1,300.0 1,300.0 0.0 1,285.0 1,285.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,096.0 1,096.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 148.0 148.0 0.0 გრანტები 33.0 33.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2.0 2.0 0.0 სხვა ხარჯები 6.0 6.0 0.0 15.0 15.0 0.0 2,500.0 2,500.0 0.0 2,475.0 2,475.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 873.0 873.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,586.0 1,586.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 9.0 9.0 0.0 სხვა ხარჯები 7.0 7.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25.0 25.0 0.0 სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო 1,200.0 1,200.0 0.0 1,162.8 1,162.8 0.0 შრომის ანაზღაურება 675.0 675.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 468.1 468.1 0.0 სხვა ხარჯები 19.7 19.7 0.0 37.2 37.2 0.0 1,450.0 1,450.0 0.0 1,197.0 1,197.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 851.0 851.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 337.0 337.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 3.0 3.0 0.0 სხვა ხარჯები 6.0 6.0 0.0 253.0 253.0 0.0 850.0 500.0 350.0 820.0 500.0 320.0 შრომის ანაზღაურება 500.0 500.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 320.0 0.0 320.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30.0 0.0 30.0 4,500.0 4,500.0 0.0 4,357.0 4,357.0 0.0 კოდი დასახელება ხარჯები საქონელი და მომსახურება 48 00 სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 49 00 სსიპ - საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო ხარჯები 50 00 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 51 00 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 52 00 საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა ხარჯები 53 00 სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური ხარჯები 49 ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა სახსრები შრომის ანაზღაურება 3,308.0 3,308.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,002.0 1,002.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 35.0 35.0 0.0 სხვა ხარჯები 12.0 12.0 0.0 143.0 143.0 0.0 7,450.0 7,450.0 0.0 5,057.0 5,057.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,810.0 1,810.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,924.0 2,924.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 315.0 315.0 0.0 სხვა ხარჯები 8.0 8.0 0.0 2,393.0 2,393.0 0.0 4,200.0 4,200.0 0.0 4,180.0 4,180.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 500.0 500.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 170.0 170.0 0.0 სუბსიდიები კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 54 00 სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 55 00 სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო ხარჯები 3,500.0 3,500.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 სხვა ხარჯები 5.0 5.0 0.0 20.0 20.0 0.0 2,150.0 2,150.0 0.0 1,820.0 1,820.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,362.0 1,362.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 389.0 389.0 0.0 გრანტები 6.0 6.0 0.0 სხვა ხარჯები 63.0 63.0 0.0 330.0 330.0 0.0 260.0 260.0 0.0 260.0 260.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 170.0 170.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 89.0 89.0 0.0 სხვა ხარჯები 1.0 1.0 0.0 2,026,470.3 2,026,470.3 0.0 1,596,462.3 1,596,462.3 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 56 00 სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 57 00 ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი ხარჯები 58 00 საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები ხარჯები პროცენტი 364,000.0 364,000.0 0.0 გრანტები 1,163,830.3 1,163,830.3 0.0 სხვა ხარჯები 68,632.0 68,632.0 0.0 20,000.0 20,000.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 50 კოდი დასახელება ვალდებულებების კლება 58 01 საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა ხარჯები პროცენტი ვალდებულებების კლება 58 02 საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა ხარჯები პროცენტი ვალდებულებების კლება 58 03 საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობიდან გამომდინარე ვალდებულებები ხარჯები გრანტები 58 04 ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები ხარჯები გრანტები 58 04 01 ავტონომიური რესპუბლიკებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები ხარჯები გრანტები 58 04 02 ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები ხარჯები გრანტები 58 05 საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი ხარჯები სხვა ხარჯები 58 06 საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი ხარჯები სხვა ხარჯები 58 07 წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი ვალდებულებების კლება ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა სახსრები 410,008.0 410,008.0 0.0 560,000.0 560,000.0 0.0 205,000.0 205,000.0 0.0 205,000.0 205,000.0 0.0 355,000.0 355,000.0 0.0 194,000.0 194,000.0 0.0 159,000.0 159,000.0 0.0 159,000.0 159,000.0 0.0 35,000.0 35,000.0 0.0 7,650.0 7,650.0 0.0 7,650.0 7,650.0 0.0 7,650.0 7,650.0 0.0 854,800.0 854,800.0 0.0 854,800.0 854,800.0 0.0 854,800.0 854,800.0 0.0 9,000.0 9,000.0 0.0 9,000.0 9,000.0 0.0 9,000.0 9,000.0 0.0 845,800.0 845,800.0 0.0 845,800.0 845,800.0 0.0 845,800.0 845,800.0 0.0 5,000.0 5,000.0 0.0 5,000.0 5,000.0 0.0 5,000.0 5,000.0 0.0 50,000.0 50,000.0 0.0 50,000.0 50,000.0 0.0 50,000.0 50,000.0 0.0 20,000.0 20,000.0 0.0 20,000.0 20,000.0 0.0 51 ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა სახსრები 300,000.0 300,000.0 0.0 300,000.0 300,000.0 0.0 300,000.0 300,000.0 0.0 500.0 500.0 0.0 500.0 500.0 0.0 500.0 500.0 0.0 34,520.3 34,520.3 0.0 14,512.3 14,512.3 0.0 გრანტები 1,380.3 1,380.3 0.0 სხვა ხარჯები 13,132.0 13,132.0 0.0 20,000.0 20,000.0 0.0 8.0 8.0 0.0 20.0 20.0 0.0 13.0 13.0 0.0 13.0 13.0 0.0 7.0 7.0 0.0 20.0 20.0 0.0 19.0 19.0 0.0 19.0 19.0 0.0 1.0 1.0 0.0 5,000.0 5,000.0 0.0 5,000.0 5,000.0 0.0 29,280.3 29,280.3 0.0 14,280.3 14,280.3 0.0 გრანტები 1,380.3 1,380.3 0.0 სხვა ხარჯები 12,900.0 12,900.0 0.0 15,000.0 15,000.0 0.0 200.0 200.0 0.0 200.0 200.0 0.0 200.0 200.0 0.0 4,199.0 0.0 4,199.0 კოდი 58 08 დასახელება საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი ხარჯები გრანტები 58 09 საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებისათვის დაწესებული ერთდროული ფულადი პრემიების გაცემის ფინანსური უზრუნველყოფა ხარჯები სხვა ხარჯები 58 10 დონორების მიერ დაფინანსებული საერთო სახელმწიფოებრივი გადასახდელები ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება 58 10 01 ორმხრივი, რეგიონალური და რეგიონთაშორისი პროექტები (GIZ) ხარჯები სხვა ხარჯები ვალდებულებების კლება 58 10 02 KfW-ის ადგილობრივი ოფისის საოპერაციო ხარჯების თანადაფინანსება (KfW) ხარჯები სხვა ხარჯები ვალდებულებების კლება 58 10 03 აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD) ფინანსური აქტივების ზრდა 58 10 04 ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (III ფაზა) (EU, KfW) ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 58 10 05 განახლებადი ენერგიის პროგრამა II (KfW) ხარჯები სხვა ხარჯები 59 00 სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო 52 ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა სახსრები 3,989.0 0.0 3,989.0 შრომის ანაზღაურება 1,972.0 0.0 1,972.0 საქონელი და მომსახურება 895.0 0.0 895.0 სოციალური უზრუნველყოფა 18.0 0.0 18.0 სხვა ხარჯები 1,104.0 0.0 1,104.0 210.0 0.0 210.0 8,047.0 0.0 8,047.0 7,498.0 0.0 7,498.0 შრომის ანაზღაურება 4,477.0 0.0 4,477.0 საქონელი და მომსახურება 1,651.0 0.0 1,651.0 სოციალური უზრუნველყოფა 140.0 0.0 140.0 სხვა ხარჯები 1,230.0 0.0 1,230.0 549.0 0.0 549.0 კოდი დასახელება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 61 00 სსიპ - საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - „საქპატენტი“ ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 53
სხვა
ინფორმაცია სსიპ(ებ)-ის/ა(ა)იპ(ებ)-ის შესახებ ათასი ლარი დასახელება სულ ჯამი 204579429 სსიპ - 112 9,600.0 შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 9,600.0 13,029.0 გადასახდელები ხარჯები 9,579.0 შრომის ანაზღაურება 5,870.0 საქონელი და მომსახურება 2,659.0 სოციალური უზრუნველყოფა 70.0 სხვა ხარჯები 980.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,450.0 ნაშთის ცვლილება -3,429.0 245428158 სსიპ – ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 10,651.0 შემოსულობები 10,401.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 250.0 გრანტები 11,225.0 გადასახდელებიპ 10,675.0 ხარჯები 7,626.0 შრომის ანაზღაურება 2,549.0 საქონელი და მომსახურება 500.0 სხვა ხარჯები 550.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა -574.0 ნაშთის ცვლილება 200169325 სსიპ - აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი 560.0 შემოსულობები 560.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 540.0 გადასახდელები 450.0 ხარჯები 311.0 შრომის ანაზღაურება 136.0 საქონელი და მომსახურება 3.0 სხვა ხარჯები 90.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 20.0 ნაშთის ცვლილება 202937876 სსიპ - მიხეილ შენგელიას სახელობის ქართული მედიცინის ისტორიის მუზეუმი 32.0 შემოსულობები 32.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 32.0 გადასახდელები 32.0 ხარჯები 27.0 შრომის ანაზღაურება 5.0 საქონელი და მომსახურება 218062646 სსიპ - გორის ქალთა კამერული გუნდი 190.0 შემოსულობები 130.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 60.0 გრანტები 190.0 გადასახდელები 190.0 ხარჯები 176.0 შრომის ანაზღაურება 14.0 საქონელი და მომსახურება 229326440 სსიპ - დავით და გიორგი ერისთავების სახლ-მუზეუმი 25.0 შემოსულობები 25.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 25.0 გადასახდელები 25.0 ხარჯები 23.0 შრომის ანაზღაურება 2.0 საქონელი და მომსახურება 224072928 სსიპ - მესხეთის (ახალციხის) პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი 440.0 შემოსულობები 380.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 60.0 გრანტები 378.0 გადასახდელები 378.0 ხარჯები 250.0 შრომის ანაზღაურება 108.0 საქონელი და მომსახურება 20.0 სოციალური უზრუნველყოფა 62.0 ნაშთის ცვლილება 204580202 სსიპ - იუსტიციის სახლი 20,070.0 შემოსულობები 20,070.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 23,945.0 გადასახდელები 22,241.0 ხარჯები 11,049.0 შრომის ანაზღაურება 7,414.0 საქონელი და მომსახურება 350.0 სოციალური უზრუნველყოფა 3,428.0 სხვა ხარჯები 1,704.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები სახელმწიფო ბიუჯეტი 9,600.0 9,600.0 13,029.0 9,579.0 5,870.0 2,659.0 70.0 980.0 3,450.0 -3,429.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10,651.0 10,401.0 250.0 11,225.0 10,675.0 7,626.0 2,549.0 500.0 550.0 -574.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 300.0 300.0 280.0 272.0 161.0 108.0 3.0 8.0 20.0 260.0 260.0 260.0 178.0 150.0 28.0 0.0 82.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.0 32.0 32.0 32.0 27.0 5.0 60.0 0.0 60.0 60.0 60.0 50.0 10.0 130.0 130.0 0.0 130.0 130.0 126.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 25.0 25.0 25.0 23.0 2.0 190.0 130.0 60.0 128.0 128.0 0.0 108.0 20.0 62.0 250.0 250.0 0.0 250.0 250.0 250.0 0.0 0.0 0.0 19,570.0 19,570.0 23,445.0 22,241.0 11,049.0 7,414.0 350.0 3,428.0 1,204.0 500.0 500.0 500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 500.0 1 დასახელება სულ ჯამი კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები -3,875.0 სახელმწიფო ბიუჯეტი -3,875.0 0.0 ნაშთის ცვლილება 237079497 ა(ა)იპ - პროფესიული კოლეჯი „ჰორიზონტი“ 600.0 600.0 0.0 შემოსულობები 600.0 600.0 0.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 600.0 600.0 0.0 გადასახდელები 573.0 573.0 0.0 ხარჯები 391.0 391.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 182.0 182.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 27.0 27.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 249250073 სსიპ – სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქ.სოხუმის ალექსანდრე შერვაშიძე-ჩაჩბას სახელობის სამხატვრო სასწავლებელი 33.0 33.0 0.0 შემოსულობები 33.0 33.0 0.0 გრანტები 33.0 33.0 0.0 გადასახდელები 33.0 33.0 0.0 ხარჯები 31.0 31.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2.0 2.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 231169641 სსიპ - ქ. თელავის ვაჟა-ფშაველას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი 505.0 505.0 0.0 შემოსულობები 55.0 55.0 0.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 450.0 450.0 0.0 გრანტები 505.0 505.0 0.0 გადასახდელები 497.0 497.0 0.0 ხარჯები 350.0 350.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 147.0 147.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 8.0 8.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 204578206 სსიპ - საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია 18,000.0 0.0 18,000.0 შემოსულობები 18,000.0 0.0 18,000.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 18,000.0 0.0 18,000.0 გადასახდელები 15,680.0 0.0 15,680.0 ხარჯები 1,520.0 0.0 1,520.0 შრომის ანაზღაურება 14,130.0 0.0 14,130.0 საქონელი და მომსახურება 20.0 0.0 20.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 0.0 10.0 სხვა ხარჯები 2,320.0 0.0 2,320.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 202198727 სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი 16,675.0 4,341.0 12,334.0 შემოსულობები 16,675.0 4,341.0 12,334.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 16,646.0 4,312.0 12,334.0 გადასახდელები 16,146.0 4,222.0 11,924.0 ხარჯები 6,134.0 2,513.0 3,621.0 შრომის ანაზღაურება 9,622.0 1,349.0 8,273.0 საქონელი და მომსახურება 160.0 160.0 0.0 გრანტები 15.0 0.0 15.0 სოციალური უზრუნველყოფა 215.0 200.0 15.0 სხვა ხარჯები 500.0 90.0 410.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 29.0 29.0 0.0 ნაშთის ცვლილება 245427337 სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია 4,300.0 4,300.0 0.0 შემოსულობები 4,300.0 4,300.0 0.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 4,062.0 4,062.0 0.0 გადასახდელები 4,062.0 4,062.0 0.0 ხარჯები 2,879.0 2,879.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,104.0 1,104.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 15.0 15.0 0.0 გრანტები 64.0 64.0 0.0 სხვა ხარჯები 238.0 238.0 0.0 ნაშთის ცვლილება 204852775 საქართველოს სავაჭრო - სამრეწველო პალატა 850.0 350.0 500.0 შემოსულობები 850.0 350.0 500.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 850.0 350.0 500.0 გადასახდელები 820.0 320.0 500.0 ხარჯები 500.0 0.0 500.0 შრომის ანაზღაურება 320.0 320.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 30.0 30.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 218064699 სსიპ - გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი 12,000.0 4,000.0 8,000.0 შემოსულობები 12,000.0 4,000.0 8,000.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 12,000.0 4,000.0 8,000.0 გადასახდელები 11,800.0 3,800.0 8,000.0 ხარჯები 6,760.0 2,300.0 4,460.0 შრომის ანაზღაურება 4,885.0 1,460.0 3,425.0 საქონელი და მომსახურება 130.0 30.0 100.0 სოციალური უზრუნველყოფა 25.0 10.0 15.0 სხვა ხარჯები 200.0 200.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 202466688 სსიპ - ნარკომანიის და ფსიქიკური ჯანმრთელობის პოლიტიკისა და პროგრამების მართვის ცენტრი 300.0 0.0 300.0 შემოსულობები 300.0 0.0 300.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 300.0 0.0 300.0 გადასახდელები 2 კანონმდებლობით ნებადართული სახელმწიფო ბიუჯეტი (საკუთარი/სხვა) სახსრები 300.0 0.0 300.0 ხარჯები 185.0 0.0 185.0 შრომის ანაზღაურება 115.0 0.0 115.0 საქონელი და მომსახურება 217881424 სსიპ - ქ. გორის გიორგი ერისთავის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი 861.0 861.0 0.0 შემოსულობები 57.0 57.0 0.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 804.0 804.0 0.0 გრანტები 861.0 861.0 0.0 გადასახდელები 831.0 831.0 0.0 ხარჯები 489.0 489.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 342.0 342.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 30.0 30.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 209467851 სსიპ - საქართველოს ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრი 2,560.0 60.0 2,500.0 შემოსულობები 2,560.0 60.0 2,500.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 2,560.0 60.0 2,500.0 გადასახდელები 2,160.0 60.0 2,100.0 ხარჯები 734.0 0.0 734.0 შრომის ანაზღაურება 866.0 60.0 806.0 საქონელი და მომსახურება 560.0 0.0 560.0 სუბსიდიები 400.0 0.0 400.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 212682051 სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი „იბერია“ 902.0 902.0 0.0 შემოსულობები 902.0 902.0 0.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 835.0 835.0 0.0 გადასახდელები 797.0 797.0 0.0 ხარჯები 613.0 613.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 184.0 184.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 38.0 38.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 66.0 66.0 0.0 ნაშთის ცვლილება 203851983 სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ქ. თბილისის სამხატვრო სასწავლებელი 120.0 0.0 120.0 შემოსულობები 120.0 0.0 120.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 120.0 0.0 120.0 გადასახდელები 120.0 0.0 120.0 ხარჯები 105.0 0.0 105.0 შრომის ანაზღაურება 15.0 0.0 15.0 საქონელი და მომსახურება 231187168 სსიპ - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2,894.0 2,894.0 0.0 შემოსულობები 2,894.0 2,894.0 0.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 2,920.0 2,920.0 0.0 გადასახდელები 2,920.0 2,920.0 0.0 ხარჯები 2,218.0 2,218.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 672.0 672.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 10.0 10.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 20.0 20.0 0.0 სხვა ხარჯები -26.0 -26.0 0.0 ნაშთის ცვლილება 224066980 სსიპ - პროფესიული კოლეჯი „ოპიზარი“ 862.0 862.0 0.0 შემოსულობები 862.0 862.0 0.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 862.0 862.0 0.0 გადასახდელები 862.0 862.0 0.0 ხარჯები 600.0 600.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 262.0 262.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 204427753 სსიპ - საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებათა თარგმნის ბიურო 162.0 62.0 100.0 შემოსულობები 162.0 62.0 100.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 160.0 60.0 100.0 გადასახდელები 160.0 60.0 100.0 ხარჯები 51.0 0.0 51.0 შრომის ანაზღაურება 109.0 60.0 49.0 საქონელი და მომსახურება 2.0 2.0 0.0 ნაშთის ცვლილება 202297335 სსიპ - სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი „დელტა“ 29,070.5 1,602.5 27,468.0 შემოსულობები 27,968.0 500.0 27,468.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 1,102.5 1,102.5 0.0 გრანტები 28,152.0 684.0 27,468.0 გადასახდელები 25,901.0 684.0 25,217.0 ხარჯები 18,466.0 0.0 18,466.0 შრომის ანაზღაურება 7,220.0 684.0 6,536.0 საქონელი და მომსახურება 190.0 0.0 190.0 სოციალური უზრუნველყოფა 25.0 0.0 25.0 სხვა ხარჯები 2,251.0 0.0 2,251.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 918.5 918.5 0.0 ნაშთის ცვლილება 204496116 სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქ. თბილისის ზ. ფალიაშვილის სახელობის ცენტრალური სამუსიკო სკოლის “ნიჭიერთა ათწლედი“ 1,474.4 14.4 1,460.0 შემოსულობები 1,474.4 14.4 1,460.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 1,471.0 11.0 1,460.0 გადასახდელები დასახელება სულ ჯამი 3 დასახელება სულ ჯამი კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები 11.0 0.0 11.0 3.4 სახელმწიფო ბიუჯეტი 1,471.0 ხარჯები 1,362.0 შრომის ანაზღაურება 109.0 საქონელი და მომსახურება 3.4 ნაშთის ცვლილება 241499703 ა(ა)იპ - სტეფანწმიდის წმინდა ილია მართლის სახელობის გიმნაზია-პანსიონი 420.0 0.0 შემოსულობები 420.0 0.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 420.0 0.0 გადასახდელები 300.0 0.0 ხარჯები 300.0 0.0 სუბსიდიები 120.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 202303765 სსიპ - საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ 370.0 0.0 შემოსულობები 370.0 0.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 370.0 0.0 გადასახდელები 370.0 0.0 ხარჯები 259.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 111.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 211349192 სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 44,838.0 44,838.0 შემოსულობები 41,338.0 41,338.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 3,500.0 3,500.0 გრანტები 44,838.0 44,838.0 გადასახდელები 42,128.0 42,128.0 ხარჯები 26,355.0 26,355.0 შრომის ანაზღაურება 14,123.0 14,123.0 საქონელი და მომსახურება 270.0 270.0 სუბსიდიები 1,380.0 1,380.0 სხვა ხარჯები 2,710.0 2,710.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 219985194 სსიპ - ქ. ზუგდიდის შალვა დადიანის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი 449.0 449.0 შემოსულობები 20.0 20.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 429.0 429.0 გრანტები 449.0 449.0 გადასახდელები 398.0 398.0 ხარჯები 350.0 350.0 შრომის ანაზღაურება 48.0 48.0 საქონელი და მომსახურება 51.0 51.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 241582685 ა(ა)იპ - წმინდა ილია მართლის სახელობის ყვარლის გიმნაზია 235.0 0.0 შემოსულობები 235.0 0.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 235.0 0.0 გადასახდელები 230.0 0.0 ხარჯები 230.0 0.0 სუბსიდიები 5.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 212704938 სსიპ - ქუთაისის ნიკო ბერძენიშვილის სახელობის სახელმწიფო ისტორიული მუზეუმი 322.0 12.0 შემოსულობები 322.0 12.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 322.0 12.0 გადასახდელები 322.0 12.0 ხარჯები 292.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 30.0 12.0 საქონელი და მომსახურება 405042822 ა(ა)იპ - „შინაგან საქმეთა სამინისტროს ძიუდოს სპორტული კლუბი“ 482.0 482.0 გადასახდელები 482.0 482.0 ხარჯები 482.0 482.0 საქონელი და მომსახურება -482.0 -482.0 ნაშთის ცვლილება 218083302 სსიპ - ქ. გორის ს. ცინცაძის სახელობის სამუსიკო საზოგადოებრივიკოლეჯი 260.0 25.0 შემოსულობები 260.0 25.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 260.0 25.0 გადასახდელები 260.0 25.0 ხარჯები 241.0 25.0 შრომის ანაზღაურება 19.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 231290206 სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება თელავის ნიკო სულხანიშვილის სახელობის სამუსიკო სასწავლებელი 250.5 10.5 შემოსულობები 250.5 10.5 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 250.0 10.0 გადასახდელები 250.0 10.0 ხარჯები 229.0 5.0 შრომის ანაზღაურება 21.0 5.0 საქონელი და მომსახურება 0.5 0.5 ნაშთის ცვლილება 435891028 ა(ა)იპ - მესტიის ქრისტიანული განათლების ცენტრი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 360.0 360.0 360.0 275.0 275.0 85.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,460.0 1,362.0 98.0 0.0 420.0 420.0 420.0 300.0 300.0 120.0 370.0 370.0 370.0 370.0 259.0 111.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 235.0 235.0 235.0 230.0 230.0 5.0 310.0 310.0 310.0 310.0 292.0 18.0 0.0 0.0 0.0 0.0 235.0 235.0 235.0 235.0 216.0 19.0 240.0 240.0 240.0 240.0 224.0 16.0 0.0 360.0 360.0 360.0 275.0 275.0 85.0 4 დასახელება სულ ჯამი კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები 220407888 სსიპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი 2,342.0 შემოსულობები 2,217.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 125.0 გრანტები 2,342.0 გადასახდელები 1,948.0 ხარჯები 995.0 შრომის ანაზღაურება 808.0 საქონელი და მომსახურება 10.0 სოციალური უზრუნველყოფა 135.0 სხვა ხარჯები 394.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 217890290 სსიპ - ი.ბ. სტალინის სახელმწიფო მუზეუმი 515.0 შემოსულობები 515.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 515.0 გადასახდელები 515.0 ხარჯები 375.0 შრომის ანაზღაურება 140.0 საქონელი და მომსახურება 205035120 სსიპ - სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო 3,220.0 შემოსულობები 3,220.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 3,220.0 გადასახდელები 3,180.0 ხარჯები 2,430.0 შრომის ანაზღაურება 720.0 საქონელი და მომსახურება 15.0 სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 სხვა ხარჯები 40.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 205304357 სსიპ - საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი 1,250.0 შემოსულობები 1,250.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 1,250.0 გადასახდელები 1,140.0 ხარჯები 535.0 შრომის ანაზღაურება 603.0 საქონელი და მომსახურება 2.0 სხვა ხარჯები 110.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 204852089 სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო 21,560.0 შემოსულობები 21,560.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 27,800.0 გადასახდელები 18,100.0 ხარჯები 8,100.0 შრომის ანაზღაურება 7,350.0 საქონელი და მომსახურება 150.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2,500.0 სხვა ხარჯები 9,700.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა -6,240.0 ნაშთის ცვლილება 211346925 სსიპ - საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია 1,050.0 შემოსულობები 1,050.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 1,121.0 გადასახდელები 1,101.0 ხარჯები 967.0 შრომის ანაზღაურება 134.0 საქონელი და მომსახურება 20.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება -71.0 204582763 სსიპ მეწარმეობის განვითარების სააგენტო 21,803.0 შემოსულობები 21,803.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 21,803.0 გადასახდელები 21,703.0 ხარჯები 1,000.0 შრომის ანაზღაურება 1,698.0 საქონელი და მომსახურება 19,000.0 სუბსიდიები 5.0 სხვა ხარჯები 100.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 239404337 სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო მუზეუმი 119.1 შემოსულობები 94.1 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 25.0 გრანტები 119.0 გადასახდელები 119.0 ხარჯები 85.0 შრომის ანაზღაურება 34.0 საქონელი და მომსახურება 0.1 ნაშთის ცვლილება 212922612 სსიპ - გენერალ გიორგი კვინიტაძის სახელობის კადეტთა სამხედრო ლიცეუმი 3,412.0 შემოსულობები 3,412.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან სახელმწიფო ბიუჯეტი 2,342.0 2,217.0 125.0 2,342.0 1,948.0 995.0 808.0 10.0 135.0 394.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 440.0 440.0 440.0 440.0 300.0 140.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,220.0 3,220.0 3,220.0 3,180.0 2,430.0 720.0 15.0 15.0 40.0 450.0 450.0 450.0 425.0 0.0 425.0 0.0 25.0 800.0 800.0 800.0 715.0 535.0 178.0 2.0 85.0 18,060.0 18,060.0 24,300.0 14,600.0 4,600.0 7,350.0 150.0 2,500.0 9,700.0 -6,240.0 3,500.0 3,500.0 3,500.0 3,500.0 3,500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 71.0 71.0 51.0 20.0 0.0 -71.0 1,050.0 1,050.0 1,050.0 1,030.0 916.0 114.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21,803.0 21,803.0 21,803.0 21,703.0 1,000.0 1,698.0 19,000.0 5.0 100.0 34.1 9.1 25.0 34.0 34.0 0.0 34.0 0.1 85.0 85.0 0.0 85.0 85.0 85.0 0.0 0.0 210.0 210.0 3,202.0 3,202.0 5 დასახელება სულ ჯამი კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები 210.0 195.0 0.0 195.0 0.0 0.0 15.0 სახელმწიფო ბიუჯეტი 3,412.0 3,202.0 გადასახდელები 3,376.0 3,181.0 ხარჯები 2,202.0 2,202.0 შრომის ანაზღაურება 1,050.0 855.0 საქონელი და მომსახურება 114.0 114.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 10.0 სხვა ხარჯები 36.0 21.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 245675880 სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიო 6,413.0 290.0 6,123.0 შემოსულობები 6,413.0 290.0 6,123.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 6,423.0 300.0 6,123.0 გადასახდელები 5,630.1 204.1 5,426.0 ხარჯები 1,158.0 48.0 1,110.0 შრომის ანაზღაურება 4,407.1 106.1 4,301.0 საქონელი და მომსახურება 15.0 0.0 15.0 სოციალური უზრუნველყოფა 50.0 50.0 0.0 სხვა ხარჯები 792.9 95.9 697.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა -10.0 -10.0 0.0 ნაშთის ცვლილება 223366587 ა(ა)იპ - ახალქალაქის წმინდა ზოსიმე კუმურდოელის სახელობის სახელობო სასწავლებელი-პანსიონი 204516648 სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ევგენი მიქელაძის სახელობის ქ. თბილისის ცენტრალური სამუსიკო სასწავლებელი 1,415.0 170.0 1,245.0 შემოსულობები 1,415.0 170.0 1,245.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 1,415.0 170.0 1,245.0 გადასახდელები 1,362.0 167.0 1,195.0 ხარჯები 1,264.0 154.0 1,110.0 შრომის ანაზღაურება 98.0 13.0 85.0 საქონელი და მომსახურება 53.0 3.0 50.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 203860447 სსიპ - გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების, ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული კვლევის ცენტრი 635.0 185.0 450.0 შემოსულობები 635.0 185.0 450.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 635.0 185.0 450.0 გადასახდელები 631.0 185.0 446.0 ხარჯები 466.0 95.0 371.0 შრომის ანაზღაურება 165.0 90.0 75.0 საქონელი და მომსახურება 4.0 0.0 4.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 205296188 სსიპ - საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი 4,985.0 0.0 4,985.0 შემოსულობები 4,985.0 0.0 4,985.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 4,985.0 0.0 4,985.0 გადასახდელები 4,967.0 0.0 4,967.0 ხარჯები 336.0 0.0 336.0 შრომის ანაზღაურება 364.0 0.0 364.0 საქონელი და მომსახურება 2.0 0.0 2.0 სოციალური უზრუნველყოფა 4,265.0 0.0 4,265.0 სხვა ხარჯები 18.0 0.0 18.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 205224700 სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 5,165.0 5,165.0 0.0 შემოსულობები 5,120.0 5,120.0 0.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 45.0 45.0 0.0 გრანტები 5,106.0 5,106.0 0.0 გადასახდელები 4,976.0 4,976.0 0.0 ხარჯები 3,600.0 3,600.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,246.0 1,246.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 130.0 130.0 0.0 სხვა ხარჯები 130.0 130.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 59.0 59.0 0.0 ნაშთის ცვლილება 204534502 სსიპ - არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო 9,110.0 990.0 8,120.0 შემოსულობები 9,110.0 990.0 8,120.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 9,110.0 990.0 8,120.0 გადასახდელები 7,060.0 940.0 6,120.0 ხარჯები 5,040.0 200.0 4,840.0 შრომის ანაზღაურება 1,732.0 532.0 1,200.0 საქონელი და მომსახურება 8.0 8.0 0.0 გრანტები 50.0 0.0 50.0 სოციალური უზრუნველყოფა 230.0 200.0 30.0 სხვა ხარჯები 2,050.0 50.0 2,000.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 216297433 სსიპ - საქართველოს ხალხური სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლი „რუსთავი“ 760.0 150.0 610.0 შემოსულობები 760.0 150.0 610.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 760.0 150.0 610.0 გადასახდელები 760.0 150.0 610.0 ხარჯები 636.0 50.0 586.0 შრომის ანაზღაურება 115.0 91.0 24.0 საქონელი და მომსახურება 9.0 9.0 0.0 სხვა ხარჯები 212698482 სსიპ - ქუთაისის მელიტონ ბალანჩივაძის სახელობის ოპერისა და ბალეტის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი 1,109.0 1,109.0 0.0 შემოსულობები 50.0 50.0 0.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 1,059.0 1,059.0 0.0 გრანტები 6 დასახელება სულ ჯამი 1,109.0 გადასახდელები 1,109.0 ხარჯები 829.0 შრომის ანაზღაურება 280.0 საქონელი და მომსახურება 204522793 სსიპ - საქართველოს სახელმწიფო უზრუნველყოფის სააგენტო 7,515.0 შემოსულობები 7,515.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 7,500.0 გადასახდელები 5,901.0 ხარჯები 1,308.0 შრომის ანაზღაურება 4,500.0 საქონელი და მომსახურება 10.0 სოციალური უზრუნველყოფა 83.0 სხვა ხარჯები 1,599.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 15.0 ნაშთის ცვლილება 211333957 საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 1,700.0 შემოსულობები 1,700.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 1,700.0 გადასახდელები 1,700.0 ხარჯები 1,700.0 საქონელი და მომსახურება 239860147 სსიპ - ქ. სენაკის აკაკი ხორავას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი 222.0 შემოსულობები 22.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 200.0 გრანტები 222.0 გადასახდელები 222.0 ხარჯები 166.0 შრომის ანაზღაურება 56.0 საქონელი და მომსახურება 203840656 სსიპ - საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა 2,500.0 შემოსულობები 2,500.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 3,233.0 გადასახდელები 2,508.0 ხარჯები 602.0 შრომის ანაზღაურება 900.0 საქონელი და მომსახურება 6.0 გრანტები 100.0 სოციალური უზრუნველყოფა 900.0 სხვა ხარჯები 725.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა -733.0 ნაშთის ცვლილება 404379070 ა(ა)იპ - წმიდა ექვთიმე ღვთისკაცის სახელობის პროფესიული საგანმანათლებლო კოლეჯი 342.0 შემოსულობები 342.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 342.0 გადასახდელები 334.0 ხარჯები 334.0 სუბსიდიები 8.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 204473346 სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური 3,792.0 შემოსულობები 3,792.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 3,873.0 გადასახდელები 3,750.0 ხარჯები 705.0 შრომის ანაზღაურება 2,967.0 საქონელი და მომსახურება 8.0 სოციალური უზრუნველყოფა 70.0 სხვა ხარჯები 123.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა -81.0 ნაშთის ცვლილება 404474289 ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი 260.0 შემოსულობები 260.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 260.0 გადასახდელები 260.0 ხარჯები 170.0 შრომის ანაზღაურება 89.0 საქონელი და მომსახურება 1.0 სხვა ხარჯები 220371979 სსიპ - დადიანების სასახლეთა ისტორიულ-არქიტექტურული მუზეუმი 282.0 შემოსულობები 282.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 282.0 გადასახდელები 277.0 ხარჯები 225.0 შრომის ანაზღაურება 52.0 საქონელი და მომსახურება 5.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 204428510 სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო 4,500.0 შემოსულობები 4,500.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 4,199.0 გადასახდელები კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები 1,109.0 1,109.0 829.0 280.0 სახელმწიფო ბიუჯეტი 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 7,500.0 7,500.0 7,500.0 5,901.0 1,308.0 4,500.0 10.0 83.0 1,599.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,700.0 1,700.0 1,700.0 1,700.0 1,700.0 222.0 22.0 200.0 222.0 222.0 166.0 56.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,500.0 2,500.0 3,233.0 2,508.0 602.0 900.0 6.0 100.0 900.0 725.0 -733.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 342.0 342.0 342.0 334.0 334.0 8.0 100.0 100.0 181.0 78.0 10.0 68.0 0.0 0.0 103.0 -81.0 3,692.0 3,692.0 3,692.0 3,672.0 695.0 2,899.0 8.0 70.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 260.0 260.0 260.0 260.0 170.0 89.0 1.0 82.0 82.0 82.0 77.0 30.0 47.0 5.0 200.0 200.0 200.0 200.0 195.0 5.0 0.0 4,500.0 4,500.0 4,199.0 0.0 0.0 0.0 7 დასახელება სულ ჯამი 3,989.0 ხარჯები 1,972.0 შრომის ანაზღაურება 895.0 საქონელი და მომსახურება 18.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1,104.0 სხვა ხარჯები 210.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 301.0 ნაშთის ცვლილება 206349646 სსიპ - სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო 3,438.6 შემოსულობები 3,438.6 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 4,096.0 გადასახდელები 4,075.0 ხარჯები 2,554.0 შრომის ანაზღაურება 1,052.0 საქონელი და მომსახურება 54.0 გრანტები 36.0 სოციალური უზრუნველყოფა 379.0 სხვა ხარჯები 21.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა -657.4 ნაშთის ცვლილება 203831363 სსიპ - ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი „საქპატენტი“ 6,800.0 შემოსულობები 6,800.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 8,047.0 გადასახდელები 7,498.0 ხარჯები 4,477.0 შრომის ანაზღაურება 1,651.0 საქონელი და მომსახურება 140.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1,230.0 სხვა ხარჯები 549.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა -1,247.0 ნაშთის ცვლილება 203862622 სსიპ - საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე 2,300.0 შემოსულობები 2,300.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 3,900.0 გადასახდელები 3,740.0 ხარჯები 1,615.0 შრომის ანაზღაურება 1,955.0 საქონელი და მომსახურება 50.0 სოციალური უზრუნველყოფა 120.0 სხვა ხარჯები 160.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა -1,600.0 ნაშთის ცვლილება 203851545 სსიპ - თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია 6,270.0 შემოსულობები 6,270.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 6,270.0 გადასახდელები 5,982.0 ხარჯები 4,355.0 შრომის ანაზღაურება 1,502.0 საქონელი და მომსახურება 125.0 სხვა ხარჯები 288.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 245624294 ა(ა)იპ - სმენადაქვეითებულ ბავშვთა რეაბილიტაციისა და ადაპტაციის ცენტრი 100.0 შემოსულობები 100.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 100.0 გადასახდელები 100.0 ხარჯები 100.0 სუბსიდიები 212273868 სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი 9,060.0 შემოსულობები 9,060.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 9,060.0 გადასახდელები 9,040.0 ხარჯები 3,585.0 შრომის ანაზღაურება 5,381.4 საქონელი და მომსახურება 40.0 სოციალური უზრუნველყოფა 33.6 სხვა ხარჯები 20.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 404923785 ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო 41,325.0 შემოსულობები 41,325.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 81,423.0 გადასახდელები 81,397.0 ხარჯები 980.8 შრომის ანაზღაურება 5,493.4 საქონელი და მომსახურება 57,194.8 სუბსიდიები 25.0 სოციალური უზრუნველყოფა 17,703.0 სხვა ხარჯები 26.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა -40,098.0 ნაშთის ცვლილება 204405296 სსიპ - დავით ბააზოვის საქართველოს ებრაელთა ისტორიის მუზეუმი კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები 3,989.0 1,972.0 895.0 18.0 1,104.0 210.0 301.0 სახელმწიფო ბიუჯეტი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,438.6 3,438.6 4,096.0 4,075.0 2,554.0 1,052.0 54.0 36.0 379.0 21.0 -657.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,800.0 6,800.0 8,047.0 7,498.0 4,477.0 1,651.0 140.0 1,230.0 549.0 -1,247.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,300.0 1,300.0 2,900.0 2,810.0 1,570.0 1,070.0 50.0 120.0 90.0 -1,600.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 930.0 45.0 885.0 0.0 0.0 70.0 0.0 3,450.0 3,450.0 3,450.0 3,335.0 1,961.0 1,279.0 95.0 115.0 2,820.0 2,820.0 2,820.0 2,647.0 2,394.0 223.0 30.0 173.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 160.0 160.0 160.0 160.0 60.0 81.4 0.0 18.6 0.0 8,900.0 8,900.0 8,900.0 8,880.0 3,525.0 5,300.0 40.0 15.0 20.0 0.0 0.0 40,098.0 40,098.0 980.8 3,944.4 17,469.8 0.0 17,703.0 0.0 -40,098.0 41,325.0 41,325.0 41,325.0 41,299.0 0.0 1,549.0 39,725.0 25.0 26.0 0.0 8 დასახელება სულ ჯამი კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები 2.0 2.0 2.0 2.0 0.0 2.0 112.0 შემოსულობები 112.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 112.0 გადასახდელები 112.0 ხარჯები 99.0 შრომის ანაზღაურება 13.0 საქონელი და მომსახურება 226111668 სსიპ - ქ. ბორჯომის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი 139.0 139.0 შემოსულობები 9.0 9.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 130.0 130.0 გრანტები 139.0 139.0 გადასახდელები 139.0 139.0 ხარჯები 116.0 116.0 შრომის ანაზღაურება 23.0 23.0 საქონელი და მომსახურება 205169592 სსიპ - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი 6,618.0 18.0 შემოსულობები 6,618.0 18.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 6,618.0 18.0 გადასახდელები 6,268.0 18.0 ხარჯები 3,580.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,618.0 18.0 საქონელი და მომსახურება 50.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 20.0 0.0 სხვა ხარჯები 350.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 204579456 სსიპ - საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ლევან მიქელაძის სახელობის დიპლომატიური სასწავლო ცენტრი 410.0 10.0 შემოსულობები 410.0 10.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 410.0 10.0 გადასახდელები 392.0 10.0 ხარჯები 108.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 268.0 10.0 საქონელი და მომსახურება 14.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2.0 0.0 სხვა ხარჯები 18.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 205297720 სსიპ - ქართული სპორტის მუზეუმი 70.0 0.0 შემოსულობები 70.0 0.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 70.0 0.0 გადასახდელები 67.0 0.0 ხარჯები 54.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 13.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 3.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 204858163 სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებელი 36,200.5 1,503.5 შემოსულობები 36,200.5 1,503.5 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 35,997.0 1,300.0 გადასახდელები 30,007.8 1,241.8 ხარჯები 2,812.7 45.7 შრომის ანაზღაურება 24,964.0 866.0 საქონელი და მომსახურება 59.0 0.0 პროცენტი 304.0 0.0 გრანტები 36.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1,832.2 330.2 სხვა ხარჯები 3,847.2 58.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,142.0 0.0 ვალდებულებების კლება 203.5 203.5 ნაშთის ცვლილება 202466991 სსიპ - ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო 2,431.0 931.0 შემოსულობები 2,431.0 931.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 2,431.0 931.0 გადასახდელები 1,230.0 30.0 ხარჯები 920.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 297.0 24.0 საქონელი და მომსახურება 5.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 8.0 6.0 სხვა ხარჯები 310.0 10.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 891.0 891.0 ვალდებულებების კლება 205297935 სსიპ - სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო 3,566.0 3,566.0 შემოსულობები 3,566.0 3,566.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 3,344.0 3,344.0 გადასახდელები 3,209.0 3,209.0 ხარჯები 1,726.0 1,726.0 შრომის ანაზღაურება 832.0 832.0 საქონელი და მომსახურება 10.0 10.0 გრანტები 20.0 20.0 სოციალური უზრუნველყოფა 621.0 621.0 სხვა ხარჯები 135.0 135.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 222.0 222.0 ნაშთის ცვლილება სახელმწიფო ბიუჯეტი 110.0 110.0 110.0 110.0 99.0 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,600.0 6,600.0 6,600.0 6,250.0 3,580.0 2,600.0 50.0 20.0 350.0 400.0 400.0 400.0 382.0 108.0 258.0 14.0 2.0 18.0 70.0 70.0 70.0 67.0 54.0 13.0 3.0 34,697.0 34,697.0 34,697.0 28,766.0 2,767.0 24,098.0 59.0 304.0 36.0 1,502.0 3,789.0 2,142.0 0.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0 1,200.0 920.0 273.0 5.0 2.0 300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9 დასახელება სულ ჯამი კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები 204425121 სსიპ - საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრი 5,270.0 შემოსულობები 5,270.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 5,270.0 გადასახდელები 5,255.0 ხარჯები 490.0 შრომის ანაზღაურება 894.0 საქონელი და მომსახურება 311.0 გრანტები 3,560.0 სხვა ხარჯები 15.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 212700996 სსიპ - ქ. ქუთაისის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი 320.0 შემოსულობები 70.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 250.0 გრანტები 320.0 გადასახდელები 274.0 ხარჯები 227.0 შრომის ანაზღაურება 47.0 საქონელი და მომსახურება 46.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 236097978 წმინდა გიორგი მთაწმინდელის მონასტერთან არსებული სარეაბილიტაციო ცენტრი 230.0 შემოსულობები 230.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 230.0 გადასახდელები 220.0 ხარჯები 220.0 სუბსიდიები 10.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 224069594 სსიპ - ახალციხის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი 146.0 შემოსულობები 127.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 19.0 გრანტები 146.0 გადასახდელები 144.0 ხარჯები 121.0 შრომის ანაზღაურება 23.0 საქონელი და მომსახურება 2.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 209467646 სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი „მერმისი“ 745.0 შემოსულობები 745.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 745.0 გადასახდელები 737.0 ხარჯები 402.0 შრომის ანაზღაურება 41.0 საქონელი და მომსახურება 294.0 სხვა ხარჯები 8.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 215147268 სსიპ - ფოთის კოლხური კულტურის მუზეუმი 88.0 შემოსულობები 88.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 88.0 გადასახდელები 88.0 ხარჯები 75.0 შრომის ანაზღაურება 13.0 საქონელი და მომსახურება 200279448 სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯი „გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი“ 215.0 შემოსულობები 215.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 204.0 გადასახდელები 204.0 ხარჯები 180.0 შრომის ანაზღაურება 24.0 საქონელი და მომსახურება 11.0 ნაშთის ცვლილება 417874893 ა(ა)იპ - კულტურისა და სულიერების ცენტრი 200.0 შემოსულობები 200.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 200.0 გადასახდელები 123.0 ხარჯები 123.0 სუბსიდიები 77.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 202466303 სსიპ - მიკრო და ნანო ელექტრონიკის ინსტიტუტი 733.0 შემოსულობები 733.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 721.0 გადასახდელები 668.0 ხარჯები 423.0 შრომის ანაზღაურება 245.0 საქონელი და მომსახურება 53.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 12.0 ნაშთის ცვლილება 206350599 სსიპ - სმართ ლოჯიქი 4,550.0 შემოსულობები 4,550.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 4,550.0 გადასახდელები სახელმწიფო ბიუჯეტი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,270.0 5,270.0 5,270.0 5,255.0 490.0 894.0 311.0 3,560.0 15.0 320.0 70.0 250.0 320.0 274.0 227.0 47.0 46.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 230.0 230.0 230.0 220.0 220.0 10.0 26.0 7.0 19.0 26.0 24.0 1.0 23.0 2.0 120.0 120.0 0.0 120.0 120.0 120.0 0.0 0.0 745.0 745.0 745.0 737.0 402.0 41.0 294.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 3.0 3.0 0.0 3.0 85.0 85.0 85.0 85.0 75.0 10.0 215.0 215.0 204.0 204.0 180.0 24.0 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 200.0 200.0 123.0 123.0 77.0 50.0 50.0 38.0 38.0 0.0 38.0 0.0 12.0 683.0 683.0 683.0 630.0 423.0 207.0 53.0 0.0 2,050.0 2,050.0 2,050.0 2,500.0 2,500.0 2,500.0 10 დასახელება სულ ჯამი კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები 230.0 0.0 147.0 0.0 83.0 1,820.0 2,600.0 ხარჯები 1,981.0 შრომის ანაზღაურება 496.0 საქონელი და მომსახურება 40.0 სოციალური უზრუნველყოფა 83.0 სხვა ხარჯები 1,950.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 204582521 სსიპ - საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო 6,300.0 0.0 შემოსულობები 6,300.0 0.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 6,300.0 0.0 გადასახდელები 5,529.0 0.0 ხარჯები 495.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 777.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 5.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 4,252.0 0.0 სხვა ხარჯები 771.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 203851536 სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია 4,100.0 250.0 შემოსულობები 4,100.0 250.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 4,093.0 243.0 გადასახდელები 4,023.0 193.0 ხარჯები 3,555.0 37.0 შრომის ანაზღაურება 418.0 106.0 საქონელი და მომსახურება 50.0 50.0 სხვა ხარჯები 70.0 50.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7.0 7.0 ნაშთის ცვლილება 217881503 სსიპ - ივანე მაჩაბლის სახლ-მუზეუმი 44.0 0.0 შემოსულობები 44.0 0.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 44.0 0.0 გადასახდელები 44.0 0.0 ხარჯები 41.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 206351749 სსიპ - ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტო 1,150.0 450.0 შემოსულობები 1,150.0 450.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 1,150.0 450.0 გადასახდელები 1,120.0 440.0 ხარჯები 783.2 263.2 შრომის ანაზღაურება 321.8 171.8 საქონელი და მომსახურება 3.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 12.0 5.0 სხვა ხარჯები 30.0 10.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 203840530 სსიპ - შოთა რუსთაველის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი 3,840.0 700.0 შემოსულობები 3,840.0 700.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 3,840.0 700.0 გადასახდელები 3,840.0 700.0 ხარჯები 3,093.0 100.0 შრომის ანაზღაურება 747.0 600.0 საქონელი და მომსახურება 204577699 სსიპ - მონაცემთა გაცვლის სააგენტო 3,100.0 600.0 შემოსულობები 3,100.0 600.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 3,100.0 600.0 გადასახდელები 2,777.0 285.0 ხარჯები 1,631.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 998.0 175.0 საქონელი და მომსახურება 6.0 0.0 გრანტები 30.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 112.0 110.0 სხვა ხარჯები 323.0 315.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 205296286 სსიპ - კლასიკური მუსიკის დაცვის, განვითარებისა და პოპულარიზაციის ცენტრი 190.0 35.0 შემოსულობები 190.0 35.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 190.0 35.0 გადასახდელები 188.0 33.0 ხარჯები 150.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 35.0 30.0 საქონელი და მომსახურება 3.0 3.0 სხვა ხარჯები 2.0 2.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 203853954 სსიპ - ქ. თბილისის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი 9,782.0 802.0 შემოსულობები 9,782.0 802.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 9,782.0 802.0 გადასახდელები 9,537.0 802.0 ხარჯები 7,085.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,452.0 802.0 საქონელი და მომსახურება 245.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 205081249 სსიპ - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო სახელმწიფო ბიუჯეტი 2,370.0 1,981.0 349.0 40.0 0.0 130.0 6,300.0 6,300.0 6,300.0 5,529.0 495.0 777.0 5.0 4,252.0 771.0 3,850.0 3,850.0 3,850.0 3,830.0 3,518.0 312.0 0.0 20.0 0.0 44.0 44.0 44.0 44.0 41.0 3.0 700.0 700.0 700.0 680.0 520.0 150.0 3.0 7.0 20.0 3,140.0 3,140.0 3,140.0 3,140.0 2,993.0 147.0 2,500.0 2,500.0 2,500.0 2,492.0 1,631.0 823.0 6.0 30.0 2.0 8.0 155.0 155.0 155.0 155.0 150.0 5.0 0.0 0.0 8,980.0 8,980.0 8,980.0 8,735.0 7,085.0 1,650.0 245.0 11 დასახელება სულ ჯამი კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები 8,964.1 8,964.1 5,500.0 5,500.0 1,876.0 3,624.0 3,464.1 8,964.1 შემოსულობები 8,964.1 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 5,500.0 გადასახდელები 5,500.0 ხარჯები 1,876.0 შრომის ანაზღაურება 3,624.0 საქონელი და მომსახურება 3,464.1 ნაშთის ცვლილება 231287005 ა(ა)იპ - პროფესიული კოლეჯი „პრესტიჟი“ 361.0 361.0 შემოსულობები 361.0 361.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 480.0 480.0 გადასახდელები 480.0 480.0 ხარჯები 240.0 240.0 შრომის ანაზღაურება 240.0 240.0 საქონელი და მომსახურება -119.0 -119.0 ნაშთის ცვლილება 202949159 სსიპ - საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო საზოგადოებრივი კოლეჯი 305.0 55.0 შემოსულობები 305.0 55.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 301.0 51.0 გადასახდელები 296.0 51.0 ხარჯები 242.0 18.0 შრომის ანაზღაურება 54.0 33.0 საქონელი და მომსახურება 5.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.0 4.0 ნაშთის ცვლილება 238751775 სსიპ - ნიკო ნიკოლაძის სახლ-მუზეუმი 66.5 6.5 შემოსულობები 66.5 6.5 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 66.0 6.0 გადასახდელები 66.0 6.0 ხარჯები 58.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 6.0 4.0 საქონელი და მომსახურება 2.0 2.0 სხვა ხარჯები 0.5 0.5 ნაშთის ცვლილება 204935712 სსიპ - ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი 3,720.0 220.0 შემოსულობები 3,720.0 220.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 3,720.0 220.0 გადასახდელები 3,325.0 192.0 ხარჯები 868.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 500.5 181.5 საქონელი და მომსახურება 1,936.0 0.0 სუბსიდიები 20.5 10.5 სხვა ხარჯები 395.0 28.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 204438313 ა(ა)იპ - საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიასთან არსებული ქრისტიანული კვლევის საერთაშორისო ცენტრი 70.0 0.0 შემოსულობები 70.0 0.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 70.0 0.0 გადასახდელები 70.0 0.0 ხარჯები 70.0 0.0 სუბსიდიები 204990082 სსიპ - საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო 2,500.0 0.0 შემოსულობები 2,500.0 0.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 2,500.0 0.0 გადასახდელები 2,475.0 0.0 ხარჯები 873.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,586.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 9.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 7.0 0.0 სხვა ხარჯები 25.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 205306293 სსიპ - სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო 4,320.0 0.0 შემოსულობები 4,320.0 0.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 4,320.0 0.0 გადასახდელები 3,540.0 0.0 ხარჯები 530.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 800.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 10.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2,200.0 0.0 სხვა ხარჯები 780.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 211324351 სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი 58,486.0 33,717.0 შემოსულობები 25,269.0 500.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 33,217.0 33,217.0 გრანტები 58,829.0 34,060.0 გადასახდელები 52,288.0 27,619.0 ხარჯები 3,810.0 730.0 შრომის ანაზღაურება 30,599.0 13,125.0 საქონელი და მომსახურება 12,370.0 12,370.0 სუბსიდიები 350.0 50.0 გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 250.0 250.0 250.0 245.0 224.0 21.0 5.0 0.0 60.0 60.0 60.0 60.0 58.0 2.0 0.0 0.0 3,500.0 3,500.0 3,500.0 3,133.0 868.0 319.0 1,936.0 10.0 367.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 2,500.0 2,500.0 2,500.0 2,475.0 873.0 1,586.0 9.0 7.0 25.0 4,320.0 4,320.0 4,320.0 3,540.0 530.0 800.0 10.0 2,200.0 780.0 24,769.0 24,769.0 0.0 24,769.0 24,669.0 3,080.0 17,474.0 0.0 300.0 12 დასახელება სულ ჯამი კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები 1,173.0 171.0 6,441.0 -343.0 4,973.0 სოციალური უზრუნველყოფა 186.0 სხვა ხარჯები 6,541.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა -343.0 ნაშთის ცვლილება 205296650 სსიპ - საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური 11,527.0 82.0 შემოსულობები 11,527.0 82.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 11,637.0 192.0 გადასახდელები 11,587.0 192.0 ხარჯები 2,867.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,325.0 132.0 საქონელი და მომსახურება 20.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 7,375.0 60.0 სხვა ხარჯები 50.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა -110.0 -110.0 ნაშთის ცვლილება 423351241 ა(ა)იპ - ახალქალაქისა და კუმურდოს ეპარქიის სასწავლო ცენტრი 500.0 0.0 შემოსულობები 500.0 0.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 500.0 0.0 გადასახდელები 327.0 0.0 ხარჯები 47.0 0.0 პროცენტი 280.0 0.0 სუბსიდიები 100.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 73.0 0.0 ვალდებულებების კლება 204454811 სსიპ - ჰეიდარ ალიევის სახელობის თბილისის აზერბაიჯანული პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი 162.0 2.0 შემოსულობები 162.0 2.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 162.0 2.0 გადასახდელები 162.0 2.0 ხარჯები 156.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 6.0 2.0 საქონელი და მომსახურება 241567345 ისტორიულ-არქიტექტურული მუზეუმ-ნაკრძალი „გრემ-ნეკრესი“ 245631632 სსიპ - საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო 7,109.4 7,109.4 შემოსულობები 7,109.4 7,109.4 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 7,107.0 7,107.0 გადასახდელები 5,851.0 5,851.0 ხარჯები 3,696.0 3,696.0 შრომის ანაზღაურება 1,295.0 1,295.0 საქონელი და მომსახურება 35.0 35.0 სოციალური უზრუნველყოფა 825.0 825.0 სხვა ხარჯები 1,256.0 1,256.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.3 2.3 ნაშთის ცვლილება 203860642 საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან არსებული სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტი 1,805.0 20.0 შემოსულობები 1,805.0 20.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 1,855.0 70.0 გადასახდელები 1,817.0 42.0 ხარჯები 1,444.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 353.0 33.0 საქონელი და მომსახურება 10.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 9.0 სხვა ხარჯები 38.0 28.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა -50.0 -50.0 ნაშთის ცვლილება 204571267 სსიპ - ჩრდილების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი „აფხაზეთი“ 109.0 1.0 შემოსულობები 109.0 1.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 109.0 1.0 გადასახდელები 109.0 1.0 ხარჯები 108.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1.0 1.0 საქონელი და მომსახურება 204582674 სსიპ - ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრი 1,300.0 0.0 შემოსულობები 1,300.0 0.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 1,300.0 0.0 გადასახდელები 1,293.0 0.0 ხარჯები 190.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 567.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 536.0 0.0 სხვა ხარჯები 7.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 245623491 ა(ა)იპ - ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიის საგანმანათლებლო ცენტრი 1,768.0 0.0 შემოსულობები 1,768.0 0.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 1,768.0 0.0 გადასახდელები 1,440.0 0.0 ხარჯები 1,440.0 0.0 სუბსიდიები 328.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 245610398 სსიპ - პროფესიული კოლეჯი „ბლექსი“ 408.0 408.0 შემოსულობები სახელმწიფო ბიუჯეტი 3,800.0 15.0 100.0 0.0 11,445.0 11,445.0 11,445.0 11,395.0 2,867.0 1,193.0 20.0 7,315.0 50.0 0.0 500.0 500.0 500.0 327.0 47.0 280.0 100.0 73.0 160.0 160.0 160.0 160.0 156.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,785.0 1,785.0 1,785.0 1,775.0 1,444.0 320.0 10.0 1.0 10.0 0.0 108.0 108.0 108.0 108.0 108.0 0.0 1,300.0 1,300.0 1,300.0 1,293.0 190.0 567.0 536.0 7.0 1,768.0 1,768.0 1,768.0 1,440.0 1,440.0 328.0 0.0 13 დასახელება სულ ჯამი კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები 408.0 416.0 416.0 178.0 238.0 -8.0 408.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 416.0 გადასახდელები 416.0 ხარჯები 178.0 შრომის ანაზღაურება 238.0 საქონელი და მომსახურება -8.0 ნაშთის ცვლილება 216350829 სსიპ - პროფესიული კოლეჯი „მოდუსი“ 220.0 შემოსულობები 220.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 234.0 გადასახდელები 207.0 ხარჯები 157.0 შრომის ანაზღაურება 50.0 საქონელი და მომსახურება 27.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა -14.0 ნაშთის ცვლილება 228926400 სსიპ - ზინაიდა კვერენჩხილაძის სახელობის დმანისის პროფესუილი სახელმწიფო დრამატული თეატრი 10.0 შემოსულობები 10.0 გრანტები 10.0 გადასახდელები 10.0 ხარჯები 6.0 შრომის ანაზღაურება 4.0 საქონელი და მომსახურება 204404439 სსიპ - ქართული ხალხური სიმღერისა და საკრავების სახელმწიფო მუზეუმი 70.0 შემოსულობები 70.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 70.0 გადასახდელები 70.0 ხარჯები 57.0 შრომის ანაზღაურება 13.0 საქონელი და მომსახურება 202374340 სსიპ - აბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმი 94.5 შემოსულობები 94.5 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 94.0 გადასახდელები 89.0 ხარჯები 69.0 შრომის ანაზღაურება 20.0 საქონელი და მომსახურება 5.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.5 ნაშთის ცვლილება 246954620 სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი „ახალი ტალღა“ 1,121.0 შემოსულობები 1,121.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 1,120.0 გადასახდელები 1,120.0 ხარჯები 573.0 შრომის ანაზღაურება 547.0 საქონელი და მომსახურება 1.0 ნაშთის ცვლილება 212693049 სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 17,403.0 შემოსულობები 16,720.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 683.0 გრანტები 17,402.0 გადასახდელები 15,777.0 ხარჯები 8,125.0 შრომის ანაზღაურება 5,790.0 საქონელი და მომსახურება 682.0 გრანტები 200.0 სოციალური უზრუნველყოფა 980.0 სხვა ხარჯები 1,555.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 70.0 ვალდებულებების კლება 1.0 ნაშთის ცვლილება 204525585 სსიპ - შემოსავლების სამსახური 149,894.0 შემოსულობები 149,894.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 142,444.0 გადასახდელები 142,444.0 ხარჯები 43,000.0 შრომის ანაზღაურება 99,444.0 საქონელი და მომსახურება 7,450.0 ნაშთის ცვლილება 205309655 სსიპ - სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი 13,758.0 შემოსულობები 13,758.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 13,758.0 გადასახდელები 5,578.0 ხარჯები 2,019.0 შრომის ანაზღაურება 3,529.0 საქონელი და მომსახურება 20.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 სხვა ხარჯები 8,180.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 215593043 სსიპ - ქ. ჭიათურის აკაკი წერეთლის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი სახელმწიფო ბიუჯეტი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 220.0 220.0 234.0 207.0 157.0 50.0 27.0 -14.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 6.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 6.0 6.0 6.0 3.0 3.0 64.0 64.0 64.0 64.0 54.0 10.0 4.5 4.5 4.0 4.0 0.0 4.0 0.0 0.5 90.0 90.0 90.0 85.0 69.0 16.0 5.0 0.0 1,121.0 1,121.0 1,120.0 1,120.0 573.0 547.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17,403.0 16,720.0 683.0 17,402.0 15,777.0 8,125.0 5,790.0 682.0 200.0 980.0 1,555.0 70.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 105,750.0 105,750.0 98,300.0 98,300.0 0.0 98,300.0 7,450.0 44,144.0 44,144.0 44,144.0 44,144.0 43,000.0 1,144.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13,758.0 13,758.0 13,758.0 5,578.0 2,019.0 3,529.0 20.0 10.0 8,180.0 14 დასახელება სულ ჯამი კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები 472.0 22.0 450.0 472.0 472.0 328.0 144.0 472.0 შემოსულობები 22.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 450.0 გრანტები 472.0 გადასახდელები 472.0 ხარჯები 328.0 შრომის ანაზღაურება 144.0 საქონელი და მომსახურება 238121714 დავით გარეჯის მუზეუმ-ნაკრძალი 21.0 შემოსულობები 21.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 21.0 გადასახდელები 21.0 ხარჯები 17.0 შრომის ანაზღაურება 4.0 საქონელი და მომსახურება 202466232 სსიპ - ჩერქეზული (ადიღეური) კულტურის ცენტრი 215.0 შემოსულობები 215.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 215.0 გადასახდელები 215.0 ხარჯები 156.0 შრომის ანაზღაურება 58.0 საქონელი და მომსახურება 1.0 სხვა ხარჯები 236067224 სსიპ - ილია ჭავჭავაძის საგურამოს სახელმწიფო მუზეუმი 120.3 შემოსულობები 78.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 42.3 გრანტები 120.0 გადასახდელები 119.0 ხარჯები 80.0 შრომის ანაზღაურება 39.0 საქონელი და მომსახურება 1.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.3 ნაშთის ცვლილება 202463119 ა(ა)იპ - თიანეთისა და ფშავ-ხევსურეთის ეპარქიის განვითარების ფონდი 57.0 შემოსულობები 57.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 57.0 გადასახდელები 57.0 ხარჯები 57.0 სუბსიდიები 212698473 სსიპ - ქ. ქუთაისის ლადო მესხიშვილის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი 1,978.0 შემოსულობები 110.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 1,868.0 გრანტები 1,978.0 გადასახდელები 1,978.0 ხარჯები 1,499.0 შრომის ანაზღაურება 471.0 საქონელი და მომსახურება 8.0 სხვა ხარჯები 202055319 სსიპ - ჯ. კახიძის სახელობის თბილისის მუსიკალურ-კულტურული ცენტრი 2,500.0 შემოსულობები 2,500.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 2,500.0 გადასახდელები 2,500.0 ხარჯები 2,250.0 შრომის ანაზღაურება 250.0 საქონელი და მომსახურება 212704992 გელათის მეცნიერებათა აკადემია 130.0 შემოსულობები 130.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 130.0 გადასახდელები 130.0 ხარჯები 130.0 სუბსიდიები 203860964 სსიპ - საქართველოს ხალხური და გამოყენებითი ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმი 71.5 შემოსულობები 71.5 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 71.0 გადასახდელები 65.0 ხარჯები 51.0 შრომის ანაზღაურება 14.0 საქონელი და მომსახურება 6.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.5 ნაშთის ცვლილება 211368474 სსიპ - ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი 1,533.0 შემოსულობები 945.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 588.0 გრანტები 1,533.0 გადასახდელები 1,513.0 ხარჯები 557.0 შრომის ანაზღაურება 953.0 საქონელი და მომსახურება 3.0 სხვა ხარჯები 20.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო ბიუჯეტი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.0 21.0 21.0 21.0 17.0 4.0 40.0 40.0 40.0 40.0 30.0 10.0 0.0 175.0 175.0 175.0 175.0 126.0 48.0 1.0 61.3 19.0 42.3 61.0 61.0 22.0 39.0 0.0 0.3 59.0 59.0 0.0 59.0 58.0 58.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 1,978.0 110.0 1,868.0 1,978.0 1,978.0 1,499.0 471.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 175.0 175.0 175.0 175.0 0.0 175.0 2,325.0 2,325.0 2,325.0 2,325.0 2,250.0 75.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 130.0 130.0 130.0 130.0 130.0 2.5 2.5 2.0 2.0 0.0 2.0 0.0 0.5 69.0 69.0 69.0 63.0 51.0 12.0 6.0 0.0 658.0 70.0 588.0 658.0 658.0 0.0 658.0 0.0 0.0 875.0 875.0 0.0 875.0 855.0 557.0 295.0 3.0 20.0 15 დასახელება სულ ჯამი კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები 229726464 სსიპ - გალაკტიონ და ტიციან ტაბიძეების სახლ-მუზეუმი 64.0 5.0 შემოსულობები 64.0 5.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 64.0 5.0 გადასახდელები 57.0 5.0 ხარჯები 50.0 1.0 შრომის ანაზღაურება 7.0 4.0 საქონელი და მომსახურება 7.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 205309628 სსიპ - ციფრული მაუწყებლობის სააგენტო 500.0 0.0 შემოსულობები 500.0 0.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 500.0 0.0 გადასახდელები 468.0 0.0 ხარჯები 203.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 265.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 32.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 202294980 სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო 25,902.0 0.0 შემოსულობები 25,902.0 0.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 25,902.0 0.0 გადასახდელები 25,915.0 0.0 ხარჯები 1,226.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 24,670.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 6.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 205297007 სსიპ - ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტალური ბიომედიცინის ცენტრი 1,000.0 0.0 შემოსულობები 1,000.0 0.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 1,000.0 0.0 გადასახდელები 955.0 0.0 ხარჯები 777.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 178.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 45.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 204390159 სსიპ - თბილისის მარიონეტების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი 712.0 142.0 შემოსულობები 712.0 142.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 712.0 142.0 გადასახდელები 684.0 139.0 ხარჯები 547.0 42.0 შრომის ანაზღაურება 137.0 97.0 საქონელი და მომსახურება 28.0 3.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 211350928 სსიპ - დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი 130,881.0 120,919.0 შემოსულობები 130,881.0 120,919.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 130,881.0 120,919.0 გადასახდელები 123,861.0 113,949.0 ხარჯები 82,606.0 73,969.0 შრომის ანაზღაურება 21,100.0 20,380.0 საქონელი და მომსახურება 2,550.0 2,250.0 სოციალური უზრუნველყოფა 17,605.0 17,350.0 სხვა ხარჯები 7,020.0 6,970.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 204468664 სსიპ - საქართველოს ეროვნული მუზეუმი 8,700.0 1,900.0 შემოსულობები 8,350.0 1,550.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 350.0 350.0 გრანტები 7,697.0 897.0 გადასახდელები 7,232.0 882.0 ხარჯები 5,512.0 300.0 შრომის ანაზღაურება 1,710.0 572.0 საქონელი და მომსახურება 10.0 10.0 სოციალური უზრუნველყოფა 465.0 15.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,003.0 1,003.0 ნაშთის ცვლილება 202050458 სსიპ - ილიკო სუხიშვილის და ნინო რამიშვილის სახელობის ქართული ნაციონალური ბალეტის სახელმწიფო აკადემიური დასი 1,660.0 650.0 შემოსულობები 1,660.0 650.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 1,660.0 650.0 გადასახდელები 1,627.0 635.0 ხარჯები 1,127.0 200.0 შრომის ანაზღაურება 500.0 435.0 საქონელი და მომსახურება 33.0 15.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 204423230 სსიპ - საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი 3,100.0 600.0 შემოსულობები 3,100.0 600.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 3,200.0 700.0 გადასახდელები 2,986.0 656.0 ხარჯები 1,174.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,674.5 656.0 საქონელი და მომსახურება 10.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 127.5 0.0 სხვა ხარჯები 214.0 44.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო ბიუჯეტი 59.0 59.0 59.0 52.0 49.0 3.0 7.0 500.0 500.0 500.0 468.0 203.0 265.0 32.0 25,902.0 25,902.0 25,902.0 25,915.0 1,226.0 24,670.0 6.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 955.0 777.0 178.0 45.0 570.0 570.0 570.0 545.0 505.0 40.0 25.0 9,962.0 9,962.0 9,962.0 9,912.0 8,637.0 720.0 300.0 255.0 50.0 6,800.0 6,800.0 0.0 6,800.0 6,350.0 5,212.0 1,138.0 0.0 450.0 0.0 1,010.0 1,010.0 1,010.0 992.0 927.0 65.0 18.0 2,500.0 2,500.0 2,500.0 2,330.0 1,174.0 1,018.5 10.0 127.5 170.0 16 დასახელება სულ ჯამი კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები -100.0 სახელმწიფო ბიუჯეტი -100.0 0.0 ნაშთის ცვლილება 242576627 ა(ა)იპ - ცაგერისა და ლენტეხის საგანმანათლებლო და კულტურულ-გამაჯანსაღებელი ცენტრი 290.0 0.0 290.0 შემოსულობები 290.0 0.0 290.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 290.0 0.0 290.0 გადასახდელები 180.0 0.0 180.0 ხარჯები 180.0 0.0 180.0 სუბსიდიები 110.0 0.0 110.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 226575024 სსიპ - სატყეო საბაზისო სანერგე მეურნეობა 877.0 200.0 677.0 შემოსულობები 877.0 200.0 677.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 877.0 200.0 677.0 გადასახდელები 856.0 200.0 656.0 ხარჯები 299.0 133.0 166.0 შრომის ანაზღაურება 556.0 67.0 489.0 საქონელი და მომსახურება 1.0 0.0 1.0 სოციალური უზრუნველყოფა 21.0 0.0 21.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 204861970 სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 29,275.0 29,275.0 0.0 შემოსულობები 28,095.0 28,095.0 0.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 1,180.0 1,180.0 0.0 გრანტები 29,275.0 29,275.0 0.0 გადასახდელები 27,138.0 27,138.0 0.0 ხარჯები 9,420.0 9,420.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 16,218.0 16,218.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,500.0 1,500.0 0.0 სხვა ხარჯები 2,137.0 2,137.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 212907513 სსიპ - ქ. ქუთაისის სამუსიკო კოლეჯი 215.0 5.0 210.0 შემოსულობები 215.0 5.0 210.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 215.0 5.0 210.0 გადასახდელები 215.0 5.0 210.0 ხარჯები 197.0 0.0 197.0 შრომის ანაზღაურება 13.0 3.0 10.0 საქონელი და მომსახურება 5.0 2.0 3.0 სხვა ხარჯები 202958255 სსიპ - საქართველოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდი 1,600.0 300.0 1,300.0 შემოსულობები 1,600.0 300.0 1,300.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 1,600.0 300.0 1,300.0 გადასახდელები 1,590.0 300.0 1,290.0 ხარჯები 267.0 0.0 267.0 შრომის ანაზღაურება 1,320.0 300.0 1,020.0 საქონელი და მომსახურება 3.0 0.0 3.0 სხვა ხარჯები 10.0 0.0 10.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 429649044 ა(ა)იპ ვანისა და ბაღდადის ეპარქიის კულტურისა და სულიერების განვითარების ცენტრი 175.0 0.0 175.0 შემოსულობები 175.0 0.0 175.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 175.0 0.0 175.0 გადასახდელები 153.0 0.0 153.0 ხარჯები 153.0 0.0 153.0 სუბსიდიები 22.0 0.0 22.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 202374251 სსიპ - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი 16,519.0 83.0 16,436.0 შემოსულობები 16,519.0 83.0 16,436.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 16,524.0 88.0 16,436.0 გადასახდელები 16,454.0 83.0 16,371.0 ხარჯები 746.0 0.0 746.0 შრომის ანაზღაურება 14,941.0 83.0 14,858.0 საქონელი და მომსახურება 20.0 0.0 20.0 სოციალური უზრუნველყოფა 747.0 0.0 747.0 სხვა ხარჯები 70.0 5.0 65.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა -5.0 -5.0 0.0 ნაშთის ცვლილება 249255345 სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქ.სოხუმის დიმიტრი არაყიშვილის სახელობის სამუსიკო სასწავლებელი 89.0 89.0 0.0 შემოსულობები 14.0 14.0 0.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 75.0 75.0 0.0 გრანტები 89.0 89.0 0.0 გადასახდელები 89.0 89.0 0.0 ხარჯები 73.0 73.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 16.0 16.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 211358957 სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივი 10,300.0 2,800.0 7,500.0 შემოსულობები 10,300.0 2,800.0 7,500.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 11,200.0 3,700.0 7,500.0 გადასახდელები 6,730.0 1,750.0 4,980.0 ხარჯები 4,553.0 500.0 4,053.0 შრომის ანაზღაურება 1,757.0 890.0 867.0 საქონელი და მომსახურება 100.0 60.0 40.0 სოციალური უზრუნველყოფა 320.0 300.0 20.0 სხვა ხარჯები 17 დასახელება სულ ჯამი 4,470.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა -900.0 ნაშთის ცვლილება 204577813 სსიპ - საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური 8,200.0 შემოსულობები 8,200.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 8,200.0 გადასახდელები 6,905.0 ხარჯები 3,028.0 შრომის ანაზღაურება 3,852.0 საქონელი და მომსახურება 15.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 სხვა ხარჯები 1,295.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 218076542 სსიპ - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი 4,378.0 შემოსულობები 4,328.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 50.0 გრანტები 4,378.0 გადასახდელები 4,325.0 ხარჯები 2,755.0 შრომის ანაზღაურება 1,360.0 საქონელი და მომსახურება 15.0 სოციალური უზრუნველყოფა 195.0 სხვა ხარჯები 53.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 248387302 ბათუმის წმინდა მოწამე ეკატერინეს სახელობის სათნოების სავანე 261.0 შემოსულობები 261.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 261.0 გადასახდელები 251.0 ხარჯები 251.0 სუბსიდიები 10.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 208183605 სსიპ - პროფესიული კოლეჯი „სპექტრი“ 269.0 შემოსულობები 269.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 738.0 გადასახდელები 738.0 ხარჯები 389.0 შრომის ანაზღაურება 349.0 საქონელი და მომსახურება -469.0 ნაშთის ცვლილება 203851028 სსიპ - საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი 4,204.0 შემოსულობები 4,204.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 4,204.0 გადასახდელები 3,851.0 ხარჯები 2,126.0 შრომის ანაზღაურება 1,655.0 საქონელი და მომსახურება 70.0 სხვა ხარჯები 353.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 205005910 სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 65,950.0 შემოსულობები 23,348.9 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 42,601.2 შემოსულობები არაფინანსური აქტივებიდან 64,950.0 გადასახდელები 14,440.0 ხარჯები 4,347.0 შრომის ანაზღაურება 7,063.0 საქონელი და მომსახურება 1,800.0 სუბსიდიები 50.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1,180.0 სხვა ხარჯები 200.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,810.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 41,500.0 ვალდებულებების კლება 1,000.0 ნაშთის ცვლილება 205307960 სსიპ - სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი 22,473.0 შემოსულობები 22,473.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 22,473.0 გადასახდელები 22,473.0 ხარჯები 1,248.0 შრომის ანაზღაურება 19,328.0 საქონელი და მომსახურება 1,227.0 სოციალური უზრუნველყოფა 670.0 სხვა ხარჯები 205300048 სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა 11,663.0 შემოსულობები 11,663.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 11,781.0 გადასახდელები 11,455.0 ხარჯები 849.0 შრომის ანაზღაურება 10,022.0 საქონელი და მომსახურება 15.0 სოციალური უზრუნველყოფა კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები 1,950.0 -900.0 სახელმწიფო ბიუჯეტი 2,520.0 0.0 400.0 400.0 400.0 400.0 0.0 400.0 0.0 0.0 0.0 7,800.0 7,800.0 7,800.0 6,505.0 3,028.0 3,452.0 15.0 10.0 1,295.0 4,378.0 4,328.0 50.0 4,378.0 4,325.0 2,755.0 1,360.0 15.0 195.0 53.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 261.0 261.0 261.0 251.0 251.0 10.0 269.0 269.0 738.0 738.0 389.0 349.0 -469.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,924.0 1,924.0 1,924.0 1,824.0 177.0 1,577.0 70.0 100.0 2,280.0 2,280.0 2,280.0 2,027.0 1,949.0 78.0 0.0 253.0 46,000.0 3,398.9 42,601.2 45,000.0 3,300.0 725.0 1,720.0 0.0 20.0 835.0 200.0 0.0 41,500.0 1,000.0 19,950.0 19,950.0 0.0 19,950.0 11,140.0 3,622.0 5,343.0 1,800.0 30.0 345.0 0.0 8,810.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22,473.0 22,473.0 22,473.0 22,473.0 1,248.0 19,328.0 1,227.0 670.0 4,123.0 4,123.0 4,241.0 4,143.0 147.0 3,432.0 0.0 7,540.0 7,540.0 7,540.0 7,312.0 702.0 6,590.0 15.0 18 კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები 569.0 564.0 სხვა ხარჯები 326.0 98.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა -118.0 -118.0 ნაშთის ცვლილება 204504875 სსიპ - ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრი 400.0 0.0 შემოსულობები 400.0 0.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 400.0 0.0 გადასახდელები 390.0 0.0 ხარჯები 194.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 190.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 3.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 3.0 0.0 სხვა ხარჯები 10.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 247865289 ა(ა)იპ - ტბელ აბუსერიძის სახელობის უნივერსიტეტი 2,449.0 0.0 შემოსულობები 2,449.0 0.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 2,449.0 0.0 გადასახდელები 1,950.0 0.0 ხარჯები 1,950.0 0.0 სუბსიდიები 499.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 211367279 სსიპ - ინსტიტუტი ოპტიკა 653.0 100.0 შემოსულობები 653.0 100.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 653.0 100.0 გადასახდელები 427.0 65.0 ხარჯები 269.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 157.0 65.0 საქონელი და მომსახურება 1.0 0.0 სხვა ხარჯები 226.0 35.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 204862247 სსიპ - გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი 2,742.0 1,168.0 შემოსულობები 2,483.0 909.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 259.0 259.0 გრანტები 2,482.0 908.0 გადასახდელები 2,346.0 817.0 ხარჯები 1,231.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,045.0 752.0 საქონელი და მომსახურება 10.0 5.0 სოციალური უზრუნველყოფა 60.0 60.0 სხვა ხარჯები 136.0 91.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 260.0 260.0 ნაშთის ცვლილება 200280622 სსიპ - კიბერუსაფრთხოების ბიურო 1,644.0 0.0 შემოსულობები 1,644.0 0.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 1,644.0 0.0 გადასახდელები 1,417.0 0.0 ხარჯები 1,011.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 377.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 20.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 9.0 0.0 სხვა ხარჯები 227.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 204383176 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საფინანსო-სამეურნეო დეპარტამენტი 20,000.0 0.0 შემოსულობები 20,000.0 0.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 20,000.0 0.0 გადასახდელები 19,000.0 0.0 ხარჯები 16,000.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,000.0 0.0 სხვა ხარჯები 1,000.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 242728679 სსიპ - პროფესიული კოლეჯი „ლაკადა“ 150.0 150.0 შემოსულობები 150.0 150.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 150.0 150.0 გადასახდელები 150.0 150.0 ხარჯები 95.0 95.0 შრომის ანაზღაურება 55.0 55.0 საქონელი და მომსახურება 202059495 სსიპ - საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმი 420.0 50.0 შემოსულობები 420.0 50.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 420.0 50.0 გადასახდელები 403.0 50.0 ხარჯები 279.0 5.0 შრომის ანაზღაურება 124.0 45.0 საქონელი და მომსახურება 17.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 205142200 სსიპ - სურსათის ეროვნული სააგენტო 26,372.3 5,484.3 შემოსულობები 23,898.0 3,010.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 2,474.3 2,474.3 გრანტები 24,186.0 3,298.0 გადასახდელები დასახელება სულ ჯამი სახელმწიფო ბიუჯეტი 5.0 228.0 0.0 400.0 400.0 400.0 390.0 194.0 190.0 3.0 3.0 10.0 2,449.0 2,449.0 2,449.0 1,950.0 1,950.0 499.0 553.0 553.0 553.0 362.0 269.0 92.0 1.0 191.0 1,574.0 1,574.0 0.0 1,574.0 1,529.0 1,231.0 293.0 5.0 0.0 45.0 0.0 1,644.0 1,644.0 1,644.0 1,417.0 1,011.0 377.0 20.0 9.0 227.0 20,000.0 20,000.0 20,000.0 19,000.0 16,000.0 3,000.0 1,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 370.0 370.0 370.0 353.0 274.0 79.0 17.0 20,888.0 20,888.0 0.0 20,888.0 19 დასახელება სულ ჯამი კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები 3,298.0 1,493.0 735.0 70.0 1,000.0 0.0 2,186.3 24,086.0 ხარჯები 8,743.0 შრომის ანაზღაურება 14,012.0 საქონელი და მომსახურება 95.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1,236.0 სხვა ხარჯები 100.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,186.3 ნაშთის ცვლილება 235891512 სსიპ - პროფესიული კოლეჯი „თეთნულდი“ 137.0 შემოსულობები 137.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 151.0 გადასახდელები 151.0 ხარჯები 107.0 შრომის ანაზღაურება 44.0 საქონელი და მომსახურება -14.0 ნაშთის ცვლილება 200162224 სსიპ - საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო 2,306.0 შემოსულობები 1,968.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 338.0 გრანტები 2,087.0 გადასახდელები 1,667.0 ხარჯები 1,187.0 შრომის ანაზღაურება 280.0 საქონელი და მომსახურება 200.0 სხვა ხარჯები 420.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 219.0 ნაშთის ცვლილება 203838632 სსიპ - გიორგი ლეონიძის სახელობის ქართული ლიტერატურის სახელმწიფო მუზეუმი 337.0 შემოსულობები 337.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 337.0 გადასახდელები 325.0 ხარჯები 230.0 შრომის ანაზღაურება 95.0 საქონელი და მომსახურება 12.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 204446965 სსიპ - ღვინის ეროვნული სააგენტო 20,241.0 შემოსულობები 20,241.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 20,409.0 გადასახდელები 20,129.0 ხარჯები 1,256.4 შრომის ანაზღაურება 7,115.0 საქონელი და მომსახურება 11,600.0 სუბსიდიები 50.0 გრანტები 107.6 სხვა ხარჯები 280.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა -168.0 ნაშთის ცვლილება 215113552 სსიპ - ქ. ფოთის ვალერიან გუნიას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი 1,040.0 შემოსულობები 40.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 1,000.0 გრანტები 1,040.0 გადასახდელები 985.0 ხარჯები 611.0 შრომის ანაზღაურება 374.0 საქონელი და მომსახურება 55.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 204534058 სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური 4,500.0 შემოსულობები 4,500.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 4,500.0 გადასახდელები 4,357.0 ხარჯები 3,308.0 შრომის ანაზღაურება 1,002.0 საქონელი და მომსახურება 35.0 სოციალური უზრუნველყოფა 12.0 სხვა ხარჯები 143.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 205299005 სსიპ - მწერალთა სახლი 637.0 შემოსულობები 637.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 637.0 გადასახდელები 517.0 ხარჯები 317.0 შრომის ანაზღაურება 195.0 საქონელი და მომსახურება 5.0 სხვა ხარჯები 120.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 203827485 სსიპ - საქართველოს ხალხური სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლი „ერისიონი“ 940.0 შემოსულობები 940.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 940.0 გადასახდელები 936.0 ხარჯები სახელმწიფო ბიუჯეტი 20,788.0 7,250.0 13,277.0 25.0 236.0 100.0 0.0 137.0 137.0 151.0 151.0 107.0 44.0 -14.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,316.0 978.0 338.0 1,097.0 977.0 497.0 280.0 200.0 120.0 219.0 990.0 990.0 0.0 990.0 690.0 690.0 0.0 0.0 300.0 0.0 57.0 57.0 57.0 55.0 0.0 55.0 2.0 280.0 280.0 280.0 270.0 230.0 40.0 10.0 320.0 320.0 488.0 488.0 300.4 90.0 0.0 0.0 97.6 0.0 -168.0 19,921.0 19,921.0 19,921.0 19,641.0 956.0 7,025.0 11,600.0 50.0 10.0 280.0 0.0 1,040.0 40.0 1,000.0 1,040.0 985.0 611.0 374.0 55.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,500.0 4,500.0 4,500.0 4,357.0 3,308.0 1,002.0 35.0 12.0 143.0 80.0 80.0 80.0 70.0 20.0 45.0 5.0 10.0 557.0 557.0 557.0 447.0 297.0 150.0 0.0 110.0 90.0 90.0 90.0 86.0 850.0 850.0 850.0 850.0 20 დასახელება სულ ჯამი კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები 24.0 62.0 4.0 874.0 შრომის ანაზღაურება 62.0 საქონელი და მომსახურება 4.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 205065196 სსიპ - საქართველოს ეროვნული მუსიკალური ცენტრი 2,720.4 შემოსულობები 2,720.4 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 2,720.0 გადასახდელები 2,720.0 ხარჯები 2,384.0 შრომის ანაზღაურება 271.0 საქონელი და მომსახურება 65.0 სხვა ხარჯები 0.4 ნაშთის ცვლილება 201947705 სსიპ - თბილისის კოტე მარჯანიშვილის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი 3,237.0 შემოსულობები 3,237.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 3,122.0 გადასახდელები 3,067.0 ხარჯები 2,225.0 შრომის ანაზღაურება 842.0 საქონელი და მომსახურება 55.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 115.0 ნაშთის ცვლილება 206348987 სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემია 1,400.0 შემოსულობები 1,400.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 1,400.0 გადასახდელები 1,390.0 ხარჯები 475.0 შრომის ანაზღაურება 908.0 საქონელი და მომსახურება 3.0 სოციალური უზრუნველყოფა 4.0 სხვა ხარჯები 10.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 204583842 სსიპ - კულტურის სფეროს მდგრადობის უზრუნველყოფის საინვესტიციო ფონდი 1,536.0 შემოსულობები 1,536.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 1,536.0 გადასახდელები 1,486.0 ხარჯები 209.0 შრომის ანაზღაურება 398.0 საქონელი და მომსახურება 10.0 სოციალური უზრუნველყოფა 869.0 სხვა ხარჯები 50.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 218083222 სსიპ - დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია 15,920.0 შემოსულობები 15,920.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 15,920.0 გადასახდელები 15,737.0 ხარჯები 10,178.0 შრომის ანაზღაურება 4,801.0 საქონელი და მომსახურება 250.0 სოციალური უზრუნველყოფა 508.0 სხვა ხარჯები 183.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 218080190 სსიპ - იაკობ გოგებაშვილის სახლ-მუზეუმი 53.0 შემოსულობები 53.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 53.0 გადასახდელები 53.0 ხარჯები 50.0 შრომის ანაზღაურება 3.0 საქონელი და მომსახურება 203850813 სსიპ - თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია 4,480.0 შემოსულობები 4,480.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 4,465.0 გადასახდელები 4,272.0 ხარჯები 3,356.0 შრომის ანაზღაურება 763.0 საქონელი და მომსახურება 153.0 სხვა ხარჯები 193.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 15.0 ნაშთის ცვლილება 211346444 სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი 1,564.0 შემოსულობები 1,564.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 1,484.0 გადასახდელები 1,456.0 ხარჯები 1,139.0 შრომის ანაზღაურება 308.0 საქონელი და მომსახურება 5.0 სოციალური უზრუნველყოფა 4.0 სხვა ხარჯები 28.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 80.0 ნაშთის ცვლილება სახელმწიფო ბიუჯეტი 850.0 0.0 0.0 320.4 320.4 320.0 320.0 82.0 173.0 65.0 0.4 2,400.0 2,400.0 2,400.0 2,400.0 2,302.0 98.0 0.0 0.0 750.0 750.0 635.0 610.0 18.0 592.0 25.0 115.0 2,487.0 2,487.0 2,487.0 2,457.0 2,207.0 250.0 30.0 0.0 300.0 300.0 300.0 300.0 0.0 300.0 0.0 0.0 0.0 1,100.0 1,100.0 1,100.0 1,090.0 475.0 608.0 3.0 4.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,536.0 1,536.0 1,536.0 1,486.0 209.0 398.0 10.0 869.0 50.0 70.0 70.0 70.0 70.0 0.0 0.0 0.0 70.0 0.0 15,850.0 15,850.0 15,850.0 15,667.0 10,178.0 4,801.0 250.0 438.0 183.0 10.0 10.0 10.0 10.0 7.0 3.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 0.0 580.0 580.0 565.0 560.0 255.0 257.0 48.0 5.0 15.0 3,900.0 3,900.0 3,900.0 3,712.0 3,101.0 506.0 105.0 188.0 0.0 80.0 80.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 80.0 1,484.0 1,484.0 1,484.0 1,456.0 1,139.0 308.0 5.0 4.0 28.0 0.0 21 დასახელება სულ ჯამი კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები 204559691 სსიპ - გარემოს ეროვნული სააგენტო 9,556.0 შემოსულობები 9,556.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 9,550.0 გადასახდელები 6,722.0 ხარჯები 5,263.0 შრომის ანაზღაურება 1,454.0 საქონელი და მომსახურება 5.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2,828.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6.0 ნაშთის ცვლილება 211328703 სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი 40,010.0 შემოსულობები 39,366.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 644.0 გრანტები 40,010.0 გადასახდელები 36,961.0 ხარჯები 18,577.0 შრომის ანაზღაურება 17,534.0 საქონელი და მომსახურება 850.0 სხვა ხარჯები 3,049.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 203827573 სსიპ - ალ. გრიბოედოვის სახელობის რუსული პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი 1,740.0 შემოსულობები 1,740.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 1,740.0 გადასახდელები 1,695.0 ხარჯები 1,231.0 შრომის ანაზღაურება 464.0 საქონელი და მომსახურება 45.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 241582220 სსიპ - ყვარლის ილია ჭავჭავაძის სახელმწიფო მუზეუმი 122.0 შემოსულობები 101.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 21.0 გრანტები 122.0 გადასახდელები 122.0 ხარჯები 93.0 შრომის ანაზღაურება 29.0 საქონელი და მომსახურება 205047288 სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო 1,200.0 შემოსულობები 1,200.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 1,200.0 გადასახდელები 1,162.8 ხარჯები 675.0 შრომის ანაზღაურება 468.1 საქონელი და მომსახურება 19.7 სხვა ხარჯები 37.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 204862256 სსიპ - რაფიელ დვალის მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი 733.0 შემოსულობები 733.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 733.0 გადასახდელები 714.0 ხარჯები 513.0 შრომის ანაზღაურება 197.0 საქონელი და მომსახურება 4.0 სხვა ხარჯები 19.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 231288068 სსიპ - თელავის ისტორიული მუზეუმი 315.0 შემოსულობები 315.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 315.0 გადასახდელები 315.0 ხარჯები 250.0 შრომის ანაზღაურება 65.0 საქონელი და მომსახურება 205146493 სსიპ - იუსტიციის უმაღლესი სკოლა 1,355.0 შემოსულობები 1,355.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 1,340.0 გადასახდელები 1,331.0 ხარჯები 649.0 შრომის ანაზღაურება 480.0 საქონელი და მომსახურება 4.0 სოციალური უზრუნველყოფა 198.0 სხვა ხარჯები 9.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 15.0 ნაშთის ცვლილება 217890192 ა(ა)იპ - პროფესიული კოლეჯი „განთიადი“ შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება 253.0 253.0 311.0 306.0 125.0 181.0 სახელმწიფო ბიუჯეტი 9,556.0 9,556.0 9,550.0 6,722.0 5,263.0 1,454.0 5.0 2,828.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40,010.0 39,366.0 644.0 40,010.0 36,961.0 18,577.0 17,534.0 850.0 3,049.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 530.0 530.0 530.0 485.0 21.0 464.0 45.0 1,210.0 1,210.0 1,210.0 1,210.0 1,210.0 0.0 0.0 36.0 15.0 21.0 36.0 36.0 7.0 29.0 86.0 86.0 0.0 86.0 86.0 86.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,162.8 675.0 468.1 19.7 37.2 130.0 130.0 130.0 130.0 8.0 121.0 1.0 0.0 603.0 603.0 603.0 584.0 505.0 76.0 3.0 19.0 15.0 15.0 15.0 15.0 0.0 15.0 300.0 300.0 300.0 300.0 250.0 50.0 40.0 40.0 25.0 25.0 0.0 5.0 0.0 20.0 0.0 15.0 1,315.0 1,315.0 1,315.0 1,306.0 649.0 475.0 4.0 178.0 9.0 0.0 253.0 253.0 311.0 306.0 125.0 181.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22 კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები 5.0 5.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა -58.0 -58.0 ნაშთის ცვლილება 202887386 სსიპ - ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელობის თბილისის საბალეტო ხელოვნების სახელმწიფო სასწავლებელი 893.6 193.6 შემოსულობები 893.6 193.6 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 890.0 190.0 გადასახდელები 873.0 173.0 ხარჯები 718.0 129.0 შრომის ანაზღაურება 155.0 44.0 საქონელი და მომსახურება 17.0 17.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.6 3.6 ნაშთის ცვლილება 201948928 სსიპ - თბილისის ვასო აბაშიძის სახელობის მუსიკალური კომედიისა და დრამის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი 1,475.0 265.0 შემოსულობები 1,475.0 265.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 1,475.0 265.0 გადასახდელები 1,407.0 207.0 ხარჯები 1,086.0 17.0 შრომის ანაზღაურება 321.0 190.0 საქონელი და მომსახურება 68.0 58.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 205307407 სსიპ - ანსამბლი „ბასიანი“ 270.0 30.0 შემოსულობები 270.0 30.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 270.0 30.0 გადასახდელები 270.0 30.0 ხარჯები 197.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 43.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 30.0 30.0 სხვა ხარჯები 202056531 სსიპ - ქ. თბილისის გიორგი მიქელაძის სახელობის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი 530.0 80.0 შემოსულობები 530.0 80.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 530.0 80.0 გადასახდელები 530.0 80.0 ხარჯები 455.0 5.0 შრომის ანაზღაურება 75.0 75.0 საქონელი და მომსახურება 205162802 სსიპ - საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია 7,993.0 1,425.0 შემოსულობები 7,993.0 1,425.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 7,760.0 1,192.0 გადასახდელები 3,763.0 925.0 ხარჯები 2,720.0 255.0 შრომის ანაზღაურება 1,008.0 660.0 საქონელი და მომსახურება 20.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 10.0 სხვა ხარჯები 3,997.0 267.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 233.0 233.0 ნაშთის ცვლილება 202058352 სსიპ - ცხინვალის ივანე მაჩაბლის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი 470.0 20.0 შემოსულობები 470.0 20.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 470.0 20.0 გადასახდელები 470.0 20.0 ხარჯები 439.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 31.0 20.0 საქონელი და მომსახურება 205309637 სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური 7,450.0 0.0 შემოსულობები 7,450.0 0.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 7,450.0 0.0 გადასახდელები 5,057.0 0.0 ხარჯები 1,810.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,924.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 315.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 8.0 0.0 სხვა ხარჯები 2,393.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 202330566 სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი 5,700.0 500.0 შემოსულობები 5,700.0 500.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 6,984.0 1,784.0 გადასახდელები 6,934.0 1,784.0 ხარჯები 1,201.0 148.0 შრომის ანაზღაურება 5,329.0 1,252.0 საქონელი და მომსახურება 81.0 81.0 გრანტები 60.0 50.0 სოციალური უზრუნველყოფა 263.0 253.0 სხვა ხარჯები 50.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა -1,284.0 -1,284.0 ნაშთის ცვლილება 211351071 ა(ა)იპ - პროფესიული კოლეჯი „იკაროსი“ 700.0 700.0 შემოსულობები 700.0 700.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 700.0 700.0 გადასახდელები 680.0 680.0 ხარჯები დასახელება სულ ჯამი სახელმწიფო ბიუჯეტი 0.0 0.0 700.0 700.0 700.0 700.0 589.0 111.0 0.0 0.0 1,210.0 1,210.0 1,210.0 1,200.0 1,069.0 131.0 10.0 240.0 240.0 240.0 240.0 197.0 43.0 0.0 450.0 450.0 450.0 450.0 450.0 0.0 6,568.0 6,568.0 6,568.0 2,838.0 2,465.0 348.0 20.0 5.0 3,730.0 0.0 450.0 450.0 450.0 450.0 439.0 11.0 7,450.0 7,450.0 7,450.0 5,057.0 1,810.0 2,924.0 315.0 8.0 2,393.0 5,200.0 5,200.0 5,200.0 5,150.0 1,053.0 4,077.0 0.0 10.0 10.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23 დასახელება სულ ჯამი კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები 400.0 280.0 20.0 400.0 შრომის ანაზღაურება 280.0 საქონელი და მომსახურება 20.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 209467628 სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია 7,192.0 450.0 შემოსულობები 7,192.0 450.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 7,192.0 450.0 გადასახდელები 6,982.0 340.0 ხარჯები 3,396.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,015.0 290.0 საქონელი და მომსახურება 70.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 501.0 50.0 სხვა ხარჯები 210.0 110.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 212852055 სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა 2,110.0 110.0 შემოსულობები 2,110.0 110.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 2,103.0 103.0 გადასახდელები 2,003.0 103.0 ხარჯები 290.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,703.0 103.0 საქონელი და მომსახურება 5.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 0.0 სხვა ხარჯები 100.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7.0 7.0 ნაშთის ცვლილება 203851313 სსიპ - საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრი 929.0 79.0 შემოსულობები 929.0 79.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 929.0 79.0 გადასახდელები 909.0 79.0 ხარჯები 752.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 157.0 79.0 საქონელი და მომსახურება 20.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 416293754 ა(ა)იპ - სპორტული კლუბი „MIA FORCE“ 200.0 200.0 შემოსულობები 200.0 200.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 200.0 200.0 გადასახდელები 200.0 200.0 ხარჯები 200.0 200.0 საქონელი და მომსახურება 237100070 სსიპ - ქ. ოზურგეთის ალექსანდრე წუწუნავას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი 456.0 456.0 შემოსულობები 10.0 10.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 446.0 446.0 გრანტები 456.0 456.0 გადასახდელები 456.0 456.0 ხარჯები 299.0 299.0 შრომის ანაზღაურება 157.0 157.0 საქონელი და მომსახურება 202191289 სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების დეპარტამენტი 344.0 0.0 შემოსულობები 344.0 0.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 344.0 0.0 გადასახდელები 339.0 0.0 ხარჯები 209.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 124.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 6.0 0.0 სხვა ხარჯები 5.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 205190513 სსიპ - შსს მომსახურების სააგენტო 65,193.0 65,193.0 შემოსულობები 65,193.0 65,193.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 65,265.0 65,265.0 გადასახდელები 34,715.0 34,715.0 ხარჯები 13,400.0 13,400.0 შრომის ანაზღაურება 8,960.0 8,960.0 საქონელი და მომსახურება 300.0 300.0 სოციალური უზრუნველყოფა 12,055.0 12,055.0 სხვა ხარჯები 30,550.0 30,550.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა -72.0 -72.0 ნაშთის ცვლილება 206351730 სსიპ - გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი 680.0 50.0 შემოსულობები 680.0 50.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 680.0 50.0 გადასახდელები 650.0 50.0 ხარჯები 333.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 313.0 50.0 საქონელი და მომსახურება 2.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2.0 0.0 სხვა ხარჯები 30.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 202307404 სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო 50,200.0 43,700.0 შემოსულობები 50,200.0 43,700.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან სახელმწიფო ბიუჯეტი 0.0 0.0 0.0 6,742.0 6,742.0 6,742.0 6,642.0 3,396.0 2,725.0 70.0 451.0 100.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 1,900.0 290.0 1,600.0 5.0 5.0 100.0 0.0 850.0 850.0 850.0 830.0 752.0 78.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 344.0 344.0 344.0 339.0 209.0 124.0 6.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 630.0 630.0 630.0 600.0 333.0 263.0 2.0 2.0 30.0 6,500.0 6,500.0 24 დასახელება სულ ჯამი კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები 43,700.0 42,137.0 11,189.0 24,817.0 220.0 5,911.0 1,563.0 50,200.0 გადასახდელები 43,246.0 ხარჯები 11,189.0 შრომის ანაზღაურება 25,926.0 საქონელი და მომსახურება 220.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5,911.0 სხვა ხარჯები 6,954.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 204578064 სსიპ - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 28,475.0 შემოსულობები 28,475.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 28,475.0 გადასახდელები 27,945.0 ხარჯები 830.0 შრომის ანაზღაურება 740.0 საქონელი და მომსახურება 705.0 გრანტები 5.0 სოციალური უზრუნველყოფა 25,665.0 სხვა ხარჯები 530.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 249250821 სსიპ - სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტი 1,197.3 შემოსულობები 1,172.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 25.3 გრანტები 1,172.0 გადასახდელები 1,056.0 ხარჯები 632.0 შრომის ანაზღაურება 420.0 საქონელი და მომსახურება 4.0 სხვა ხარჯები 116.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25.3 ნაშთის ცვლილება 404382440 ა(ა)იპ - ქართული საგალობლისა და სიმღერის საერთაშორისო ცენტრი 100.0 შემოსულობები 100.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 100.0 გადასახდელები 100.0 ხარჯები 100.0 სუბსიდიები 204397964 სსიპ - მირზა ფათალი ახუნდოვის აზერბაიჯანული კულტურის მუზეუმი 35.0 შემოსულობები 35.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 35.0 გადასახდელები 35.0 ხარჯები 34.0 შრომის ანაზღაურება 1.0 საქონელი და მომსახურება 204429494 სსიპ - სახელისუფლებო სპეციალური კავშირების სააგენტო 1,075.4 შემოსულობები 1,075.4 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 1,200.0 გადასახდელები 1,200.0 ხარჯები 1,038.0 შრომის ანაზღაურება 162.0 საქონელი და მომსახურება -124.6 ნაშთის ცვლილება 202238621 სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო 38,950.0 შემოსულობები 38,950.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 51,023.0 გადასახდელები 43,131.0 ხარჯები 21,701.0 შრომის ანაზღაურება 16,305.0 საქონელი და მომსახურება 600.0 სოციალური უზრუნველყოფა 4,525.0 სხვა ხარჯები 7,892.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა -12,073.0 ნაშთის ცვლილება 229281158 სსიპ - ვაჟა-ფშაველას სახლ-მუზეუმი 44.0 შემოსულობები 44.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 44.0 გადასახდელები 44.0 ხარჯები 40.0 შრომის ანაზღაურება 4.0 საქონელი და მომსახურება 230053820 სსიპ - ქ. ზესტაფონის უშანგი ჩხეიძის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი 330.0 შემოსულობები 18.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 312.0 გრანტები 330.0 გადასახდელები 330.0 ხარჯები 216.0 შრომის ანაზღაურება 114.0 საქონელი და მომსახურება 204493262 სსიპ - სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი 1,056.0 შემოსულობები 1,006.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან სახელმწიფო ბიუჯეტი 6,500.0 1,109.0 0.0 1,109.0 0.0 0.0 5,391.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28,475.0 28,475.0 28,475.0 27,945.0 830.0 740.0 705.0 5.0 25,665.0 530.0 107.3 82.0 25.3 82.0 78.0 0.0 78.0 0.0 4.0 25.3 1,090.0 1,090.0 0.0 1,090.0 978.0 632.0 342.0 4.0 112.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35.0 35.0 35.0 35.0 34.0 1.0 1,075.4 1,075.4 1,200.0 1,200.0 1,038.0 162.0 -124.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38,950.0 38,950.0 51,023.0 43,131.0 21,701.0 16,305.0 600.0 4,525.0 7,892.0 -12,073.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 3.0 3.0 0.0 3.0 41.0 41.0 41.0 41.0 40.0 1.0 330.0 18.0 312.0 330.0 330.0 216.0 114.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 1,006.0 1,006.0 25 დასახელება სულ ჯამი კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 50.0 გრანტები 1,006.0 გადასახდელები 956.0 ხარჯები 235.0 შრომის ანაზღაურება 710.0 საქონელი და მომსახურება 7.0 სოციალური უზრუნველყოფა 4.0 სხვა ხარჯები 50.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 50.0 ნაშთის ცვლილება 204864548 სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 55,498.0 55,498.0 შემოსულობები 47,739.0 47,739.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 7,759.0 7,759.0 გრანტები 58,686.0 58,686.0 გადასახდელები 58,134.0 58,134.0 ხარჯები 26,366.0 26,366.0 შრომის ანაზღაურება 30,194.0 30,194.0 საქონელი და მომსახურება 1,574.0 1,574.0 სხვა ხარჯები 552.0 552.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა -3,188.0 -3,188.0 ნაშთის ცვლილება 215148588 ა(ა)იპ - ფოთის საგანმანათლებლო და კულტურულ-გამაჯანსაღებელი ცენტრი 653.0 0.0 შემოსულობები 653.0 0.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 653.0 0.0 გადასახდელები 603.0 0.0 ხარჯები 603.0 0.0 სუბსიდიები 50.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 202270452 სსიპ - მიხეილ თუმანიშვილის სახელობის კინომსახიობთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრი 1,238.0 108.0 შემოსულობები 1,238.0 108.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 1,238.0 108.0 გადასახდელები 1,238.0 108.0 ხარჯები 1,065.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 173.0 108.0 საქონელი და მომსახურება 216297166 სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ქ. რუსთავის სამუსიკო სასწავლებელი 250.0 0.0 შემოსულობები 250.0 0.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 250.0 0.0 გადასახდელები 230.0 0.0 ხარჯები 221.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 9.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 20.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 215101716 სსიპ - პროფესიული კოლეჯი „ფაზისი“ 290.0 290.0 შემოსულობები 290.0 290.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 251.0 251.0 გადასახდელები 251.0 251.0 ხარჯები 240.0 240.0 შრომის ანაზღაურება 11.0 11.0 საქონელი და მომსახურება 39.0 39.0 ნაშთის ცვლილება 202178927 სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო 34,810.0 0.0 შემოსულობები 34,810.0 0.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 34,810.0 0.0 გადასახდელები 33,810.0 0.0 ხარჯები 17,000.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 15,760.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,050.0 0.0 სხვა ხარჯები 1,000.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 205296259 სსიპ - თბილისის სახლემწიფო კამერული ორკესტრი 313.0 10.0 შემოსულობები 313.0 10.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 313.0 10.0 გადასახდელები 311.0 10.0 ხარჯები 288.0 5.0 შრომის ანაზღაურება 22.0 4.0 საქონელი და მომსახურება 1.0 1.0 სხვა ხარჯები 2.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 205263873 სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 22,000.0 22,000.0 შემოსულობები 22,000.0 22,000.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 29,965.0 29,965.0 გადასახდელები 17,090.0 17,090.0 ხარჯები 7,537.0 7,537.0 შრომის ანაზღაურება 3,509.0 3,509.0 საქონელი და მომსახურება 4,386.0 4,386.0 სუბსიდიები 186.0 186.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1,472.0 1,472.0 სხვა ხარჯები 12,875.0 12,875.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო ბიუჯეტი 0.0 1,006.0 956.0 235.0 710.0 7.0 4.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 653.0 653.0 653.0 603.0 603.0 50.0 1,130.0 1,130.0 1,130.0 1,130.0 1,065.0 65.0 250.0 250.0 250.0 230.0 221.0 9.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34,810.0 34,810.0 34,810.0 33,810.0 17,000.0 15,760.0 1,050.0 1,000.0 303.0 303.0 303.0 301.0 283.0 18.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26 კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები -7,965.0 -7,965.0 ნაშთის ცვლილება 202063989 სსიპ - ნოდარ დუმბაძის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრი 2,250.0 500.0 შემოსულობები 2,250.0 500.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 2,250.0 500.0 გადასახდელები 2,250.0 500.0 ხარჯები 1,900.0 150.0 შრომის ანაზღაურება 327.0 327.0 საქონელი და მომსახურება 23.0 23.0 სხვა ხარჯები 204911337 სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო 6,198.0 2,150.0 შემოსულობები 6,198.0 2,150.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 6,198.0 2,150.0 გადასახდელები 5,068.0 1,176.0 ხარჯები 3,331.0 310.0 შრომის ანაზღაურება 1,729.0 866.0 საქონელი და მომსახურება 5.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 3.0 0.0 სხვა ხარჯები 1,130.0 974.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 205300057 სსიპ - გიორგი ელიავას სახელეობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი 700.0 195.0 შემოსულობები 700.0 195.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 651.0 146.0 გადასახდელები 651.0 146.0 ხარჯები 221.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 384.0 100.0 საქონელი და მომსახურება 11.0 11.0 სოციალური უზრუნველყოფა 35.0 35.0 სხვა ხარჯები 49.0 49.0 ნაშთის ცვლილება 227770800 სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი „აისი“ 90.0 90.0 შემოსულობები 90.0 90.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 94.0 94.0 გადასახდელები 94.0 94.0 ხარჯები 51.0 51.0 შრომის ანაზღაურება 43.0 43.0 საქონელი და მომსახურება -4.0 -4.0 ნაშთის ცვლილება 222934671 სსიპ - პროფესიული კოლეჯი „ერქვანი“ 113.0 113.0 შემოსულობები 113.0 113.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 124.0 124.0 გადასახდელები 124.0 124.0 ხარჯები 64.0 64.0 შრომის ანაზღაურება 58.0 58.0 საქონელი და მომსახურება 2.0 2.0 სხვა ხარჯები -11.0 -11.0 ნაშთის ცვლილება 245628496 სსიპ - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი 1,450.0 1,250.0 შემოსულობები 700.0 500.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 750.0 750.0 გრანტები 1,450.0 1,250.0 გადასახდელები 1,419.0 1,219.0 ხარჯები 1,163.0 970.0 შრომის ანაზღაურება 243.0 243.0 საქონელი და მომსახურება 13.0 6.0 სხვა ხარჯები 31.0 31.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 206074193 სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი 23,920.0 13,420.0 შემოსულობები 16,500.0 6,000.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 7,420.0 7,420.0 შემოსულობები ფინანსური აქტივებიდან 16,567.0 6,067.0 გადასახდელები 16,427.0 5,927.0 ხარჯები 3,890.0 3,890.0 შრომის ანაზღაურება 1,357.0 1,357.0 საქონელი და მომსახურება 100.0 0.0 სუბსიდიები 40.0 40.0 სოციალური უზრუნველყოფა 11,040.0 640.0 სხვა ხარჯები 140.0 140.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7,353.0 7,353.0 ნაშთის ცვლილება 204562311 სსიპ - საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო 7,025.0 525.0 შემოსულობები 7,025.0 525.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 6,992.0 492.0 გადასახდელები 6,838.0 492.0 ხარჯები 2,439.0 117.0 შრომის ანაზღაურება 1,470.0 193.0 საქონელი და მომსახურება 42.0 30.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2,887.0 152.0 სხვა ხარჯები 154.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა დასახელება სულ ჯამი სახელმწიფო ბიუჯეტი 0.0 1,750.0 1,750.0 1,750.0 1,750.0 1,750.0 0.0 0.0 4,048.0 4,048.0 4,048.0 3,892.0 3,021.0 863.0 5.0 3.0 156.0 505.0 505.0 505.0 505.0 221.0 284.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 200.0 0.0 200.0 200.0 193.0 0.0 7.0 0.0 10,500.0 10,500.0 0.0 10,500.0 10,500.0 0.0 0.0 100.0 0.0 10,400.0 0.0 0.0 6,500.0 6,500.0 6,500.0 6,346.0 2,322.0 1,277.0 12.0 2,735.0 154.0 27 დასახელება ნაშთის ცვლილება 424066977 სსიპ - სამცხე - ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 202466615 სსიპ - სამედიცინო მედიაციის სამსახური შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები 205311232 სსიპ რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 206350312 სსიპ - საჯარო აუდიტის ინსტიტუტი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 215082764 სსიპ - საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 400005187 ა(ა)იპ - „საკალათბურთო კლუბი შსს აკადემია“ შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები საქონელი და მომსახურება 206351160 სსიპ - დანაშაულის პრევენციის ცენტრი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 204578581 სსიპ - ეროვნული სატყეო სააგენტო შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 33.0 კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები 33.0 3,636.0 3,636.0 3,636.0 3,541.0 2,061.0 1,345.0 10.0 125.0 95.0 3,636.0 3,636.0 3,636.0 3,541.0 2,061.0 1,345.0 10.0 125.0 95.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 480.0 480.0 480.0 480.0 329.0 101.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 0.0 0.0 50.0 430.0 430.0 430.0 430.0 329.0 101.0 0.0 4,200.0 4,200.0 4,200.0 4,180.0 500.0 170.0 3,500.0 5.0 5.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,200.0 4,200.0 4,200.0 4,180.0 500.0 170.0 3,500.0 5.0 5.0 20.0 610.0 610.0 610.0 605.0 490.0 83.0 2.0 30.0 5.0 610.0 610.0 610.0 605.0 490.0 83.0 2.0 30.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,950.0 2,950.0 3,940.0 2,266.0 1,572.0 571.0 30.0 13.0 80.0 1,674.0 -990.0 2,950.0 2,950.0 3,940.0 2,266.0 1,572.0 571.0 30.0 13.0 80.0 1,674.0 -990.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0 1,490.0 1,102.0 349.0 7.0 29.0 3.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0 1,490.0 1,102.0 349.0 7.0 29.0 3.0 10.0 15,535.0 15,535.0 15,555.0 14,430.0 9,035.0 4,965.0 30.0 400.0 1,125.0 3,680.0 3,680.0 3,700.0 3,700.0 1,590.0 1,680.0 30.0 400.0 0.0 11,855.0 11,855.0 11,855.0 10,730.0 7,445.0 3,285.0 0.0 0.0 1,125.0 სულ ჯამი სახელმწიფო ბიუჯეტი 0.0 28 კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი/სხვა) სახსრები -20.0 -20.0 ნაშთის ცვლილება 206047286 სსიპ - თბილისის პეტროს ადამიანის სახელობის სომხური პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი 495.0 55.0 შემოსულობები 495.0 55.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 495.0 55.0 გადასახდელები 495.0 55.0 ხარჯები 436.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 59.0 55.0 საქონელი და მომსახურება 205313980 სსიპ - დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო 150.0 0.0 შემოსულობები 150.0 0.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 150.0 0.0 გადასახდელები 150.0 0.0 ხარჯები 54.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 17.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 79.0 0.0 სხვა ხარჯები 227767253 სსიპ - ქ. გურჯაანის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი 72.0 72.0 შემოსულობები 6.0 6.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 66.0 66.0 გრანტები 72.0 72.0 გადასახდელები 72.0 72.0 ხარჯები 62.0 62.0 შრომის ანაზღაურება 10.0 10.0 საქონელი და მომსახურება დასახელება სულ ჯამი სახელმწიფო ბიუჯეტი 0.0 440.0 440.0 440.0 440.0 436.0 4.0 150.0 150.0 150.0 150.0 54.0 17.0 79.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29
სხვა
ヽ 11 一 d.&-lso Ad.5.n dr6., q." a.,65l,itt' .5e".,.0i6d. 2012 ,お 17● % 76・ /. it5 *,6,, ff'rrdc lll*la.*arta ?r.i"r .adh lr+r<6 )fu rr..l6<jl.!L r!+,iM0.<!" !r\&r 6!db, rr*lnor r.qar a,e"l,Ju{a.. er '4rr(-J." 2,1 318603 161405 16577 1700S 3496,4 333663 418811 104203 210035 232673 L<66 !r6,a.aor-'{at}iiai. a'1'F ''..1 l,J.i.{$ ots6.r 71 53131 59826 650, 7"D3 7399 8 36234 35983 35,41 32371 04016 30 91 09440 10292, 119431 132613 144376 407. , 40% 36・ 4 ● ,% 0議 ̀ 14 24 1‐ ■‐ 230y. 37% 230■ 87% 71% 17・ 7. 12 1 153■ 7γ 233" 316% 131■" 164■ 140% 81% ,4凛 1,1% 12喘 11 122% 221・/. 162・4 16% 16お 047. 114 270% 246% 76% ]̀ Ls,$f6. ,6,ripr!., (!'{.'FJ. aFro,.or r&r.rFa. 40% 4Ⅲ ■ 2・ . ■ 2% 87% 39 146% irqo /● 32う 07 23‐ 23喘 fF(r lr6.ie,,,{r6 5■ 260474 " ,13 ltF !J+ M2 rn d rlr!fucr* r.,.J6r 92% 66・ 160439 6‐ 2喘 rJei ei J.J!i.F (lrrF4.r r.{or) 97・/. ,5・4 261671 06■ tirlrlo $ iA' r6rln6 l$ofli"r r... 97・/. 10・/● ̀^´ 0 , 2Ⅲ itr$$rb 2016 ,2・/. ̀" 144347 5 rc6 +6 2017 ì 38% 243 ,A}4'LE}'ri<ili 26% 2016 2015 ‐ ´ 32% 72・ 4 % % (ll{.tlsca. oa{<Ji. td} lFr f,r rhr.r${ * 6r tE !rx.) f-tr n br,r+r e !|tl.o 2011 ,お 136■ 26 33 64 6̀ 246 1, 240 126 133% 70 43277 47484 51 4喘 40% 407. 40・/. 111% 11 17. 741. ,,327 9 40% ,6・ 129% 90% OO% 120% 93● /. 107・/・ 68% 77% 33・ /. 46% 76% 77・ /. 10 20あ 20 194 200% 2037. 211■ 213% 19 20̀ 17 141% 1447. 126% 17凛 ,72・4 161% /● 00% 19‐ 171% '7●・/. 1707. 161● 171・ /. /・ 132・ . 160・/● 173・/● 186% 169% 180% 181・ /. 173・ 181% 181% 101% 176% 1 9 /・ 174・/. 23 43 22 20 43 40 37 36 2 254 255 265 266 107 138 138 1 ,9 139 43 30 31 33 86 03 20132 207,0 31733 38210 42476 4982, 60 224 ll‐ 2201t 1307. 140・/. 70% 120% 60% ̀00% 607. 343 346% 345% 80% 100% 33 2 (x.r$0tc!q.{ e}br 5 ur..i<"l $ *o! }a.!rhE ) ,00・ . .l..lllri,l. e r-{r€-r" }F{J6ii" nr.xr" c, ," !,,6,6hl1" qb!mi.,r rarr, ll(! nl.]6h6 {6.rJ}or .crf. ,OO% 31 57. 32‐ 230% 27‐ 271% 248% 276% 20071 277% 276% 2327. 269● /. 263% 2687● 21 26‐ 26M 266% 23% 265% 248% 307% 300■ 23‐ 232■ 248・/. 262% 260% 258% 203% 241% ]047. 299●/. 302% 2,3% 203・ 2407. 229% ι秘 6S・4 7214 37% 6=% 7‐ 7,% 63% 6‐ ●聾 ● 6■ 286% 26 6nt 21 7・ . 20 .4!.n r.6lA rF'6r. 21 6Arhr?'r srJh e .rno6Ji!r.-lF- . =03・ 120% 243% 6鰯 36●4 73% 517. 20% 230% 1̀8・ . 165% 58・7. 4 73% 364・/. 36% 11% 11‐ 23% 29% 224 268% /● 221% 1 6 ‐ 10% 1‐ 220% 230% 237% 239" 16,% 14ア ‰ ■■瓢 072% 386% 8647● 040・ 2,3■ 2617. 263● /. 402% 31% 2607. 16% 22% 303% 9617● 136猟 96% 944 9‐ 197・ 130儡 1231% ,2617● 60% 3島 76% 7‐ 123% 60% ̀4・ 0667. 2007. 303% &"!&*n $lR. !'i.$trcE"q ,"&r-,6 1".*r, a,e. r.q$c!l.q r&r.r \a6r, #eo Jqs6:r.r{ ,ju..6'r \iE, r<.r lt llti6rrl ll<.rjr5Crr{ rju*6,r8 *rr6rF! i-ndd rcr.'r'r-J-,t \r0. Llisr llto 'l<" LirI6Crr{a anl.!. riruroDRrr rorc{A trr.'l{gJ.r h#i.or 'lqol'n $r.+ sdBx'( ."lad,* i&r'FJ^{ \rr' r,<'n こ由 諄 轟 静 aЧ Ⅲ ¨ い い :輌 Ⅲ 嗜 ― "υ … 347% 272% 340% 273% 721■ 114 633・/. 25% 1021% 05 77% 7富 1293 120 147% 30% ,― … … ― 40% 981% 76% 1253% 79・ . tⅢ ― … 276% 2・/. 60% 1018% 38% 134 91% ,協 ヨYⅢ げ い おヽ 391・/. 2% ハ コ イ ̀猟 … /・ 040% 021% 91% 60% Ⅲ れ 赫 g 蒟 036DRO。 63 t i&iabAr6rrq- [nl"do 4"q..5" L{. Ja.R.rrar' 9&&, !pr6.6"r<" "r.!.erl" Ar(d6o 0d.n5-F! 6i5}.t&rrr. q&,tl3Jq. &.6& a$Jj6a!lq. qa{rore. ,i-!e8" a.6,i"!aL eJ&rl$t AdJ "3a ${po.tp) 'itRd" 2013 2015 8郷 満 2016 20,7 206103 213171 222002 239791 254677 270044 291061 2347 1 2m03 24060 25760 102711 193167 19874 214031 82371 9491● 18691 19162 63600 38229 75754 99830 54759 57325 3346● 42004 133342 112172 151243 127424 21169 23813 243440 261673 ‐ 7132 ‐ 2424 ‐ 101 5 1326 ‐ 5317 1098 ra$, qogRg.iao (2001 -100) }a.0!60uqo orq,.<C&, % o6(cj!o (2001 = 100) 1lJ&'a!aJ6clq6 L6oor50!Ro o!q.<$\ % $!d.! "5(,j1,", Jaf".'q.! Ja-'0a66iq" ooq''eA, % ujJa.'ir60. 6$iJ!am h!,rdta b&'sF rri6rrJ66- a,6rJr.d $l6L6ca1r bax,35x a,sJap?.). % l$.r&to60F a$jJJooir.U Al5?a5q % 23243 2542 20302 20712 258716 232492 222435 242603 82371 52533 94916 322 12009 14320 39724 4950, 29837 30594 65 2300o 226587 ̲66 2018 ̲65 ̀%6 311971 28500 30000 31800 244544 26̀061 230176 91096 102927 119431 1 18660 25420 75046 04267 94061 145204 177003 212759 05028 105605 127137 6● 575 71399 85122 ,35127 216001 252710 152610 171501 209260 32547 37420 43450 291764 318606 349574 3143 ‐10256 ‐11374 ‐ ‐ 1910 1930 1530 123817 26935 260474 ‐ 5072 ‐ 1343 ‐ 3729 6233 4326 ●344 263402 233621 003350 338201 24378 23454 24272 24572 1971 1850 2240 1200 22138 2217 22302 22722 237780 30707 332622 362773 254073 274585 2● 3422 316333 8… 3 91396 102927 119481 64973 67284 77946 92729 9647 6730 11110 17940 5533̀ 60554 66836 74739 24612 24902 26752 132513 14437● 27520 23000 10499, 116076 255903 303630 154446 101457 295923 245457 50466 ,37139 121242 34617, 237517 58654 383553 410011 ‐ 19119 ‐45338 ‐ 1550 ̀010 ‐ 41609 ‐ 13738 370434 403473 24453 1440 23043 24265 4230 23035 394880 427730 344388 373603 1325,3 144376 103327 20000 115762 22250 33327 9351 2 28686 28614 56・ 7. 55% 55% 77899 ,5470 93327 ̀ 33% 50% 50% 54471 50101 59026 02307 35234 35966 1948% 1972・/. 1959% 65016 709,3 39443 72% lio lte &'l$tqCli !,*'auraraqs $liJ8.L 2012 匈 。お 22403 21● 6 6/6$h,6d" all.}c-.eJ6 lr,66A.' e$,i.nrr" G& 2011 ●。 お 236300 259249 &'R S. 0'Coa6B{ J.6.qajiJ. ル 62% 36041 2103・/. 1935% ‐ 05% 2027% 35% 2002% 35% 1932% 1977% 2● 1 4% 24% 46% 35% 2123% 40% 222% 220% 207% 130% ,17% 103% 111% 113% 03% 109% 9 5・/● 1 2・/● ‐ 07% 1903% 35% 1945% 09% 1953●/. 20・/● 40% 2032% 40% 43277 47434 51349 2193% 2200% 2360● /. 2166●/. 40% 40% 2252% 35・ /. 2301・ /. 40・/. 40・ /● 35・ 7. 221 3・/● 2302●/. 2302% 40% 40・ 36% 160% 14● ・4 12嘔 1● ●% 90% 80・/. 70% 60% 90・/● 30% 7● % ●●% 50% 50% /● 201, 2012 2010 2015 2016 2017 2018 ,お η。 お 9瑯 ‐ 35 &6■ 65 y..65 36● ■5 105032 11957 93076 112199 12338 99340 11猟 122316 124698 129233 133836 13490 13160 41961 4881 2 (i,rrqid'c ae6 qr6., 2001-100) U!oa$!6Oko br6"!lo aocra$. a,qr !c.xd6" $a*e $j6c6!qh eJotJse0ro &qo!5. O4"!6-J{" Ja-Erio" a|.'6l{6i&art"{""x{E &'q.$. tr!.dEo a$li,aajqo JJ6& a.6JG63lq" ?Ja"\JR6"JA,Urlq. ao,Rds. c,6iii6Ca. r6-r6F" eS.l"R!." 9521 9854 32440 38958 45204 50614 231● 1 20310 17173 212,7 67331 70955 56641 10039 66524 12434 124946 132670 3660 ‐ 1229 ‐ 931 ■72 ‐ 2729 557 121286 ,31441 11601 1031 10420 132787 11416● 42277 26963 6574 20309 l,r6r6i. q$ri.'arao Gr&. JGa qO!"O"6.) 15314 11734 1239 」 102735 100016 111537 41504 49430 55173 7193 0961 14738 34390 40468 43434 01253 71629 83958 97● 36 36090 42241 50091 5821 3 25463 29389 33867 ,3823 00938 93302 104509 117471 67374 76963 31453 97273 ,3504 16390 10116 20197 137075 143920 151124 159436 ‐ ‐ 2509 ●365 5137 ̀017 ‐ 686 942 915 698 ‐ ‐ 1904 3075 3949 4490 ̀3320 120194 43642 115913 58837 61936 12249 1201 2 46610 49924 112225 130771 67731 44493 79399 54372 132090 449087 ,09564 123826 22526 25264 163205 177450 5753 6499 ‐ 673 600 ‐ 5073 5821 162452 '70958 10724 10281 134486 139911 146260 154249 12 14570 63̀ 10939 1451 3 11207 799% 30% 772% 71 1% 691% 631・ 323・/. 342% 345・/. 7 2% 67% 269% 274% 273% 609% 667% 737・ 365・/● 403% 447・ /. 576% 633・ 4 48 523% 111% ,000% 23% ● 7% ‐ 21% 972% 69% 264% 556% 331% 224% 678% 501% 117% 1000% ‐ 32% ‐ 16% ‐ 26% 960% 7 3% 104・/. 322% 38% 73 % 315% 66% 250% 498% 293% 204% 30・/● 04・/. 7 1144 934 4 632 521 10406 11303 10579 10363 10092 9760 143226 146932 151481 157773 165450 17317● 181239 123● 35 129723 135464 139179 144275 151249 153337 43123 41072 45333 48322 54494 58113 01174 3261 2 33176 33191 36972 42292 45533 49050 7514 4926 3320 5270 3182 8771 9423 25098 20250 2,371 31702 34110 36762 39623 1661 1 7896 12141 11350 12201 12580 (2124 (Jirllr60E'\ ra.]-1,6$) uarfta.Gako L,furo a",q 16. ?.{r ,}'6..ed6. Sa&J BJj6p?4-rq" aJ&'ra3eiL 047% 034% 96% 06% 751% 730% 330% 313% 7秘 73% 262●4 289% 362% 382% 225% 221% 137% 161% 8% 570% 461% 437% 87% 91% 1000% 1000% ‐ ‐ 21% ││% 0ア ● ■ 5% 22% ● 4% 971% 901% 92% 39% 830% 90% 740% 300% 52% 243% 7% 263% 9 /● a-q"6. r'6-a6E J6.'snJ& 06$hn6a& urbr"A$ &,eni6. ri6-tr6rP6 tr6$d'm*o qar!$qo M6<L ar5JJ633*o q&]lj0Jqo a-R6i5. R$li.'arao tr-368o q,6't"ACL 09・/● 1 0% 83% 79% ̀063% 914% ̀030% 927% 338% 363% 21 6% 246% 53% 37% 100% 130% 123% 117% 98̀ 91% 00% 32% 1072% 146% 300% 242●7. 36% 206% 58・/● 76% 1052% 941% 315・/● 231% 82●/. 759% 745% 73% 7 6% 669・/. /● 345% /● 244・ /. 265% 289% 723% 772・ /. 327・ 599% 640% 687% 124% 132・ 7. 1000・/. ̀000% ,000・/● ‐ 33% /● 140% ● 4・/● ‐ 28% ‐ 34% ‐ 14% ‐ 30% 967% 966・ 76・/● 70% 64% 06% 05% 04% 03% 70・/● 65% 60% 55・ /● 1044% 921% 325% 245% 35% 210% 78% 1030% 1030% 1021● /. 905・ /● 899% 342●/. 345・ 265% 271% 51% 52・ /● /● 37% 04% ● 3・ /● 963●/. 53・ /● 392・ /● /● 345・/. 276・ /● 53% 214% 219% 220% 77・/● 75% 68・ /● 嚇 (喘 ゝ 碕 30o。 2011 &12 r"J6 r{6 iiDlot 4olol.ir aieJbL\ii. $6qqrt) aie.ltltrqrt r-\r.,t.Jl., ,c$ice r$jrrFe qs aLlirli0r. !.$dq"Ja. itarJ5lRlrEi !r!,"-rr5"rio {o.io&rll sa6qr 16$ "i6r6rd6 !j6ord.! S&&o !6e 63737 61348 34927 26420 00 $a-&. vrqe s!q.,e t rdElt d4.!5.r,}. !r$ ?qE hRJlCt rrr..rffiF., E"A"E'srr' (].rc,i.6dt0 5jirnt (!r(qrro (+ *!e) ,forfu,.Jq" Mra. 2116 薔‐゛ 76600 66710 07100 23810 oo 2235 2709 5164 6132 55927 6.0780 1 1362 12026 1 2110 12977 2879 2636 1315 1326 1015 4261 1209 5141 却 16 濃■ 2017 m13 ごお´ ご`゛ 87660 97940 106060 11.4970 30300 9o640 99060 40,7,70 41130 45890 50860 55390 6,0150 3,,70 3 1 0 39730 43670 4,7320 00 00 oo 00 00 7 7 1 1 10109 2375 1343 1032 5350 2150 5200 2100 5200 1700 6300 1500 6500 72360 76540 0,Ol10 0 14980 10780 16110 1.6500 1,1"o l.2000 3540 3800 36060 1750o 92720 18600 12500 1 3300 3850 1550 2000 5800 4000 1600 2400 6200 o 3100 1910 ,1 76 129 167 1,6556 1,3576 23110 3631 9358 12809 14820 14,17 18601 1930 1610 0 1530 2270 6510 260 270 30750 3,6950 9310 …130 250 29260 3,0650 9870 1,1300 1 241 0 1,3500 9647 6730 1,110 1,7940 20000 22250 16367 19162 12659 13915 15260 16250 3774 2795 1257 1000 17560 2,4720 1,8660 25420 1100 700 26320 27520 27600 28000 700 510 210o 1547 0011 ■520 ‐ 50 ■780 6320 (250 2660 2932 1871 2000 3327 2337 2692 11 3275 1 2770 2500 2200 2つ 0 2000 200o (15 rlcqd*i.r m13 0。 お 5725 095 1 10560 900 くつ o 300 300 l,1310 3730 776 350 5520 5270 1750 1341 OO 7550 1750 350 2500 6000 350 350 1000 251 0 130 38o 410 5040 10380 7770 1750 360 2500 ¨ 0 6540 7030 6020 ‐ 400 5800 1 010 0 90o o 1,000 0 1 ooo o 3560 3490 1970 00 ●980 ‐ 4200 1000 00 1250 00o 249 0 oo 1250 00 00 300 734 4108 43387 52273 3050 1944 1971 10● 4 272% 533% 276% 2% 1072 31461 350 33519 63839 3222 2333 20169 302, 1035 25319 66617 3072 2211 270% 26聾 492●4 2・ 60・X 31% 245 53 350 ■ 60 8,2 489 236 5430 1,3750 ■6 214 5,47 1399 1316 5858 ■270 952 4542 ● 320 967 3 ,401 1521 1895 ■257 4590 860 ■ 74 1333 ■ 50 1760 2610 00 tolJ3ar.no[ l}$*rF ,iqn, a<5 ffd {otrriD rr5tll,, ,!sor *!.L!hia&. k6 $? a0<u6o Jtr.,.oEo 0!6\ ag |'€ E lsd(o llr.(!5oa ,E5 .A q.<'lar aqsr'*iol r|a6e !t{n. k5 c*o aqslqcnot L6t?" $qn t6.,oc56xJ! ra,!6 r..$c56x{ cJLt l.6a6 yr6.J.t Ll6r{,. rd.! *tuti;o}. J..r}JreEe &srl+i.r, llr61lir" ,r. aosi6oLL rlt!16r.'!.1 Ja,.\rrEc.L raabtna,its nr\r56itJe aJ,.r.r16o5 ao{alrd ,rq! l6$J668\ &Fr!00.1 ?aan\rlta6i ao,rai.[ qll.Jo ]qnl a.*,rr6ca, l.r$r56is.a 42003 43571 5079 4903 1380 577 1076 18626 0o3 18952 230% 303% 273% 721% 1141t 20% 49% 21% 13% 1292% 1205% 11% 10% 1253% 1345% 42020 3538 2731 307 861 889 35769 37019 231% 391% 250% 343% 16% 22●4 1 9% 11% 1352% 07% 1304% 06・/・ 01・ 1281■ 1251% X /・ 147% 00% 79% 91% 63% 36% 52% 50・4 r.,,.,}jlrr, eJ ia$dlll'.o {6oiot r, ts}rr6,r!}d 135・4 20% 75●X 32% 58% 33% 49% 48・ a$J'q.noL L]aiic?a ,iq.u $"rrJt6.t a5r..J, Jt+$J56s\ L6rdl,, qs i'qt6!6t!&, |&.6cr1ll qer5j$\6 2 1務 l謳 22% 2は 1 14% 10% ao!,r,*arou L,a$ar D<* aFrDr!'1J.j rtcoors6E e /・ ml1 ?i& &12 2015 ndd ふ 232■ 209■ 252% Ja.rdriNd6. &erbt\ro $&ulr(. 5'C'L'!'C'I" r{i6d. + aaaJhqir 146% ̀ 110% 11 230% 232% 47% 5皓 12% 0謳 04% 40% ,rRqoh.$rdr, 9&{F, i6F, ! {4 L',rt6Jdo ria6.i}. $,! r,R!rL:F.Jhr.' tli. J6F$.'+F" !i6<"$1 " ,r,qAy"Jc. M.fi 230% 262% 144% 259% 145% 108% OO●4 00% 07% 241 5嗜 1喘 2嗜 01■ 71% 35% 36% 5 57% 61% 7‐ 1 63% 7311 11% ‑0醸 つ 6% 1111 11% 10% 13% 03% 0211 275% 258% 144% 258% 144% 114% 11 4% 114% 00% 06% 00% 04% 00% 04% 15% 14% 241・4 229% 224% 221% 61% 47% 46% 441t 38% 34% 11■ 11% 04% 05% 03% 10% 01% 16% 01% 30% 1は 04% 06% 13% 32% 10% 04% 06% 15% 16% 01・ /. 01% 80% 83% 88% 32% 02% 3Z 231t 35% 51% 52■ 5秘 4 52・4 55% 71% 70■ 69% 73% 72% ● 66% 03% 66% 5 ● 3% 02・ 4 ‐ 11■ 29% 20■ 1 9% 04% 06% 06●/. 09% 0 10% ● 2% 03% 01% 00% 01% 01% 03% 02% ■ 1% o喘 23% 23% 03% つ 1% o5% ● 1% 05% 36% 1" ● 4% 26% 2誂 ● 04% 03% 07% つ 1% 17% ‐ 1あ ‐ 17% 05% 00% 00% 06% 277● 4 31% ● 1% 02●X 孟が 921K 23% 24% 2018 16% 06% o 0 01% 60% 66 qdlri.60liC 6jLrt ors<tr. (+ l.q,) 275% 05% 18% % ri5,6be. d6.oloi 9a*e i6e 00% 10% 24% 271% 248% 141% 107% % % % % lli{ai63h,1!, .j6.or.L ia!5!o !r!o 27 109% 00% 09% 21% 2017 島 ゛ " F■ 143% 18■ tf\j |<.J.i. rtl(i6lJtlqJ 255% 2016 ■ 1% 2 1 1 ● 6‐ 01% ‐ 1 0% 1 3% 03% 0 05・ 07% 07・ X 05% 03% 01% 01% 01% 37・4 25% 2 18% 17% ● 1% 05% 01% 05% 01% /・ 04% Ю l% 19% 0 71t 011t 41% O務 21% 20% 16ち 14% 32% 26% 26% 24% 01% 06% ‐ 01% ‐ 11% 06% 10% 10% 11% 00% 03% 01% 03・4 01●4 つ 3% OO% 03・4 0嗜 00% 01% 00% 00・/. 00・71 00% 暉 l$6sqr81tCq,0 frrf o6to r,{.6q.t rl!J.66n !,{.5e"!, .aJ.,60o a!aunb!..,!4.1, \Er6t a,abh60a.t cgi.66. a-nLibi6dsrr ial666. s&dej B{do6a. ?dot$aqrt ilc)a!,$!.60d txgJl$ J.qlc66C&r, arqoleJ [&6q6 &&.5r.qr 6t4i5rts,6r4. JJ.ttrq.! q$ !.(6tr6o r6al6.a. 60t!6Saa"l 06<-'edo C t6e, 20,̀ 2012 20,3 ,お 2015 0'お 8嶋 ‑∫ ‐ 17692 ‐ 18528 34043 32469 66512 ‐ 9298 ‐ 42149 35019 ‐ 77168 ‐ 34949 729 3 19 6 1lo1 4 2 38 ‐ 12552 ‐ 14424 ‐ 1468 4229 4403 ‐ 8632 ‐ 107 6 6675 ‐ 7143 42496 77444 14043 29635 ‐ 15592 ■340 13287 1249 12038 23235 3240 13013 6963 ●543 00 14076 1539 12537 19o76 3601 15395 80 543 00 ‐ 123% ‐ 117% ̲15896 ‐ 50662 ‐ 55627 35803 104105 ‐ 867̀ ‐ 99212 ‐ 116256 ‐ 136365 1537 18877 23151 ‐ 159732 23328 34771 39666 ‐ 20789 ‐ 1698 5841 47210 66365 67357 ‐ 24139 ‐ 28037 ●319 ‐ 32586 7288 5860 ‐ 13148 0521 58,7 ‐ 14338 ■61 ‐ 12287 ‐ 13449 13585 13480 300 12785 683 12797 23205 2451 6 3344 18043 1897 3222 20416 877 ‐ 7348 ■61 9 ● 627 5968 ‐ 10595 1085 ‐ 9509 13326 727 12599 14656 1347 13309 791 9508 1497 496 00 2013 ヱ。J ‐ 15937 6316 ‐ 9354 ̀07 0547 2017 飾 ´ 14862 45346 70909 18476 1::::││ 21 ‐ 3529 00 ‐ 13879 … ゛ ヽ 14 40543 58669 ‐ 304 oo 3 7556 ‐ 13984 2016 ̀ん 11539 5826 1094 ̲12145 ■50 ‐ 11295 13651 1028 12390 12624 18326 3633 12862 1830 21127 3906 15404 1317 ‐ 6264 oo ‐ 1072 ‐ 10467 13485 4447 00 o89 00 oo 75●/. ● 8% ‐ 239・/. (J&,!troe"( a?.]-t"-s) ‐ 236% l!J.-6e,1 Jj!.b66o r,,j"5!s"! oaJ.ndp a-AuJt."!qr.t }l(t5l$ arauihaEa.t CjLLr46. &'alsb!6aa.! .aLr.46. ta&r rrj0.r6E6 "JalLrRct a-il,ilr6a tFsrt JqL56ca.l, alq{bq. Fa&r 4,6q.6.6c 6d6l{.6d$).oJqorr (o 3.6$1,16. J&ara,.?o r,oto.fucd.L orq.<d! G uaer) 225●/. ̀61% 51% 137% ■ 7% ‐ 29% 31% ‐ 266% 24 221% ‐ 487% 69% 161% ‐ 91・/. ̲lo% 36% う 0・ ● 5% ― 17% 05% ● 2% ̀o% ‐ 480% 87% 184% ‐ 97% 19% 39% ■ 4% ‐ 230% 293% ̀23% 93% 204●/● /● 92●/. 89% 09% 03% 161% 20% lo% 79% 120% 23% 90% 97●/. 48% ‐ 38% ol・/. つ 3% 0● ・/● 00% ̀B% ● 5% ‐ 53% 91% ‐ 7 8% ‐ 7 7% 221% 331% ‐ 361% ‐ 233% ●99・/. 107・/● 11 9% 224% ‐ 117% 244% '33% 265% 149% 280% ‐ 124% ‐ 132% ‐ 32% ‐ 33% ‐ 140% ‐ 34% ̲3ア % 33% 30●/. 23●/. 25% ■ 5●/● ■ 3●/. ■ 2% ● 6・/● ● ●% う o% 04% 62% ̲04・/. ‐ 5 8% ̲5 8● /. 641/● 53・ /. う 0% 8 ‐ 0 1 76% 365% 70% ‐ 237% 403% 7・/. 640●/● ●87% 06% 70% o3・/. 65●/. 04% o3% 60●/● 65●/● 104% ̀09●/. 109% 105% 24・/. 20% 16●/1 14% 73・/. 79● /. 85% 1 0% 00% 09% ‐ 21% 25% 00・/. 0● ・/・ 32% 00●/. 88% 04% ‐ 34・/● ‐ 37●/. 0 0% 0 0・ /. &,6r6,)6.JRo &&rlroq3c ヽ̲ 2011 2012 eJ:l6 rl,.{5. 2013 2015 Y"J 9お 2016 ynざ 2017 5 20,3 ‐ 36 … {ooido "J8oyi. !0N.,i6. srqRi&aoh&, $&{qJ a6ra'(-n t $a&o c$Jrq6!5cr. aJ.{oA.J.l e$t6ft5. hr6.r4.t (Jarqorsarr tl3r alkra. tasqr SjeRo B8o Mrrr! 6r6ao qrL,i.6d" c6.,36-E t e!6ri" qcskod" u)ry ,,qJ0ia. iF',6.5{!&r alhlro rn<o! a.arj0son l"*jr6! M3 g rin! a.arrrJot ly*r!6A M2 c-qr6olJ0ml ,rr9$.a56" tsleh! ,N6&.J!6.i.,o M3 3!en! ,86dknJ$.i6. M2 Jci!&! !ar6.6.r J6f.6, r&ao. ,'aJ-idg 9085 9787 5,6312 6,0291 4,7227 5,OS0 4 61o93 6,9250 1 1993 19163 1346 7,0401 5,9238 86373 69 4434 9,7● 1270 ̲795 00216 9,0857 10787 1,9593 ‐ 2,031 1 7.0978 3,7332 7.9037 4,0092 27145 98001 54134 12.2404 ‐ 2.9369 11.6032 6.3124 1 ,996 1 5100 21390 41734 1.43つ 0 1,5500 2.3442 2,5191 3.314● 3.3346 343 331 043 643 500% 604・/. 245 243 130 1 25 330% 347% 564 44132 5,3503 273 495 557% 502・/. 23873 90359 66486 3.1870 10.6073 74195 11,2132 594 14,2977 128670 244 162321 4,1690 55026 12,4520 14.6174 0.2329 9o548 14,7351 166934 1144 494 ‐ 3.1440 ‐ 3,3887 13,3470 206553 3.6763 40114 13.6005 7,3762 16,0557 0,7149 18,9542 10,2966 22.2500 12.1007 24302 49460 2,7786 5,9303 31770 71196 3.6149 0.4917 62242 7.3408 8,6576 10,1493 234 210 2 02 1 oo 432 401 073 346 557% 553・ /. 549・/. 544・/. 247 136 254 254 255 255 255 1 37 402% 420% 1 30 138 139 1 39 449% 464% 470% 490% 77% 225% 71% 86% 09% 59% 119% 247% ‑1626% 80,7●4 598% 198% 103% 123% 246% 153% 335●4 174% 300% 174% 334・ /. 174% 122% 11 6% 11 6% 93% 150% ,40% 149% 120% ‐ 21 4% 066% ‐ 500% 133% 71% 70% 3184・ 7. 130・ /. ‐ 538% 160% 35% 01% ̀66% 169% 101% 181% 131% 181% 174% 176% 138% 211% 143% 2● 0% 143% 186・/. 136% 185% 103% 170% 199% 179% 193% 172% (.\4.0a66bqiq S.5J $80$) sa4q! .dJt E6o {6.ai& Ir.i,ri. 3J({,*Qnad. aoJ36oL! 9&5er qrrJ(.i5A cJo6r,a.J.! e{5ll48r6n ]lxj0oi6o! er0Jq6$ra.r LtJr alkodo $&Ser ‐ 250% 1帖 34% 242% ‐ 213% 102% ● 4% 145% 270% 6l(ei l].iq" MJaat ar,,0o (d6ii60ro c6.r36i< 0Jq,o6$o ein-u$ca" alt.'ol.l a'q"oapi" 40% 477% 23% 130% lo 7% 62% 114% 7● % 7 7 157% 304% 245% 332% 226% 307% 152% 135% 32% 186% 165% 126% 126% (l'.'qlJ66AJe a?!loi6) $',&5eJ rJt rJ6. {60Jr}. ult.,nl.[ a.qRo}-J<*J." 37・/. 231% 194% 254・/. &r'Oa'.!&i 9a5qo qrueor6ll) aj.6-n ,roi R$.n6a5o taJ6.6o[ qirJqdqL tlrr a!tq!a. 945e! 05・/● 030% ● 0% 292% 155・/. 6r(q0 !!en MJaIt ar,lor *Chi.6,e rGJ6"Je S.qJOjl" 59・/. 96・/. 136% 37% 230% 193% 265% ● 3% 347% 0% m2% 156% 50% 96% ̀47% 66●/. 75% 13o% 234・/. 91% 303% 109% 269・ /. 325% 349・ /. 203・ /. 209・/. 21 2% 216% 216・/. 334・ /. 352% 363% 01% 464% ● 7% 459% 240% 70% 170% 210% 385% 399・ /. 15% 420・ /. 02・/. 9・/. 101・/. ‐ 99・/. 400・ /. 427% 216% 232・ /. 7 73・/. 76% 13 ,43・/. 155・/● 133・/. 195・/. 03% 01% 478% ‐ 96% 493・/. 494% 260% 80% 186% 226% ‐ 96% 531% 239% 86% 203% 242% ■ 疏 ∞ ヽ 16 C6q5"R" ls6,pt $3.16o83lo Sa6e iot '!6. rJo.Jd. cEF0dlqi6. llJ0'.EsiF,.a.!o'4rta6Ao l,r3r Jrc,!6. lj0naar. .I}r".Ja- A"eqdielh}. &$A'i.{.! $A$(J R{rqc6laj &q6-a.! bl,!!L- $Srq{!5dJ &D!l6.n.! RAlot 00ao J6ac6(].'!q. .J6d"[ e,],e.$o.J ltir a!kd. Saser 6.{q. sie. a.&iiJo$. l$ArqRorlqo '4itC6,. 6j&D tr.i-*rli.6Rc66o RJ l,b3J !64J6.?0atO 2017 20,8 2011 2012 2013 2015 2016 3'お 3。 お 匈。お じ る̲J 36ぃ 。5 y● ´ yわ 86 3.3591 4,7094 4,7073 3,8027 4,7600 4,7596 4,3219 4,9038 4.9023 6,9491 8,2370 9,7520 7,6474 3.9702 ,0,5219 5,0857 5,7190 5,7174 5,3546 6,5196 6,5173 48 6650 ●099 390 4523 4133 ‐ 2293 ‐ 3196 1,3503 9582 4580 ‐ 704 6874 7573 ‐ 5474 5305 9473 4883 ‑4286 ‐ 17, 3 ‐ 2 6 16 S333 4906 1740 4873 0133 ‐ 3928 410 412 323 ‐ 271 8 2,901 1 3,2553 3,9891 4, 5,3 1,7536 1,9101 2,3516 2 7523 3952 8744 4629 9926 6449 3,0454 1,2744 1.0243 21 13 1 581 ● 163 522 1,137 797 7 54 19 8,9681 21 23 6983 7332 7698 ■503 ■048 ‐ 1.0349 40 4173 4133 940 3823 2003 590 3473 2883 ‐ 2652 ‐ 4133 4828 ‐ 3895 4354 6,2983 3,5177 1,4333 4,3474 7,4323 7. 10.5196 ̀41 8,7171 4,OS3 2 4,6691 1,6109 1,3009 1,7581 2,2472 aaan6.5q!a.r fursd. [{/4rDa.6ol,., 6Cir6iaL 160- o,t! !JaCJC- oalo66.! XC6rq. 43 38 36 36 36 36 36 36 28182 28730 23234 31713 36210 42475 49823 58442 355・/● 132% 11% 137●/● 151% 187% 185●/● 171% 173● 173・/. ‐ 756% ‐ 125% 140・/. 140●/● ‐ 375●/● ‐ 290・/. 02% 150% 195・ ‐ 179●/● 1596% 4921% ‐ 228% 250% ‐ 599% ‐ 1278% 04● (J'q".0!56rq"( $6 SF-$) i'&6er,!.'ii-ij6.a0d. Frqlojdfali l$r'EEt?.,rslF t4at 6J' thar io!.roas jjoeACd. rotc,'Dcn &'<crlNchao l,J?.6e Jd0.ioL a6{fd.r, S&6q$ q.0rc.\6S} aori6.n ! !.!Atto q6il<6$,ai &a,addLt qrLlo6o&' d"ad6ooleo M,,0a.rr {J0JC$,6C[. lhar arko&' $&6qo 6\re. ?rq. ao&,fu6$. t+rRerLG- r,Ol!'c') 5.!on l'!,jnr,Aud5ea50f' rsara-qlto 41% ‐ 65% │ │・/. /● ●0% 30% 134% ‐ 393% '77% 166% 166% 86% /● 173% 134% 173% 173% 17 3% 17 3・/● 97● /● 97% 92% 89●/● 50●/● う0% 50% 50● 39・/● 20% 237●/● ‐ 776% ‐ 72・/. ●03% ‐ 77% 22670●/● 16% ●35% 474% 412% 67% ‐ 358% 31 9% 0●・/・ ■ 4% ‐ 302% 286% ‐ 372% ‐ 92% 656●/. 381●/● 416●/1 2303% 152% 131% 176・/● 157% 219% 558・/. 246●/● 163・/. 170% 145% 120% 285% 155% 125% 316% 130% 155% 134% 205% 205% 00・/. 21●/● ‐ 392●/. ‐ 1032●/● /● ‐ 2999●/. 314% 122% 34% 94% 2074% 162% 311% 171% 225% 226% 135% 390% 130% 145% 193% 182% 193% 182% 00% 00% 55% 37% ‐ ‐ 19% 21% ‐ 03% 16% 28% 20% 31% 36% ‐ 18% ● 7% 02% 02% 119% 124・/. 72% 73% 31% 33% 16̀% 183% 183% 174% 196% 00・/. 01 00% 22% 17% 06% 1 1 141●/● 237・/● /● 00・/. 168●/● 250% 171% 140% 124% 11 8% 305% 278●/. 199●/. 21 5% 233・ /● 219●/● 234・ /● 234●/. 251・/● ●0% 00・ 00% 20% 19・/. 18% 16% 01% ‐ 1 9% ‐ 21% ‐ 25% 00% 02% 01% 14●/● 1 2・/. 1 0% 03● /1 07% 12% ‐ 15% (J.rU!66BJq I !'10$) $&{e" )b.,!l6. .jdpic." .EqJoiq!.. L!6os&'i-l- 6ato6!., lbil IJI,J6. rj0.oa. rotc'l.,. Jiqeolledad. l'$.6F {8!Cr. &$!{?,6L! !a6qo q.oJe*5cl, a,ra6.n t l,lhu., q$rrq(sil' ao{.+n ! eC}otioCL J-rJ6OrJ<. lJ6Jllll qrire.i6Ol, !b!J aJkcl. Sasqr 中 lい 。ぃ ぃ 蒟中 6品 ¨ 恥 嚇 Ъ 1 6% 1 0% 22% 1 ‐ 196●/● 1 11・/. 11 ‐ 1 3% ● 3・/. 149●/. 38% 37% 24% 13% 07% 219% /・ 12% 03● 11% 13% /● 251% 09・/. ‐ 10・/. l18% 11% 157・/● 168% 96% ̀80%/. 101・ 194% 106・ 200% 111% 40●/● 41% 43・ 32% 39●/● 42● 46% 91% /● /● /● 54%
სხვა
ん7 ′′ ヾ庚 い ̀` ddn-"q" &rffirJ6.l e! r5J5r,Jlnl dq"a.6f6al. 2015 2016 2017 2018 ‐ ´ ‐ ´ ‑ ‐ ´ 87% 11 61/. 32% 124・ t 124% 50・ . ̀̀ 8% 70・ 4 (!rl(l066x'o or<Rsj t6! tlqos ,r r,r$rc6ir J. *"r }@3i.'.o) ,a"oeE{ q&,\,q, R, r,r-}, 17̀% 72% 0 243 1‑7 ,lliio}J.a..bt!"i] S e6 60101 36234 0嗜 L+,tiar6dqo rlrr.ol i6lrjrq +{i!aor i.rol 21γ ,6% 0‐ L*d. a 6 rittsh.o {6qxror i6q, 231γ X 6議 3‐ 71% X 3‐ ,1● lt $-Fo er ,16 o0o (li.c,qoL io<or) 1● 嗜 127% 118% 1 230% 15o% '1 3% (54% 140% 13喘 3,4 1227● 1441 146" 1 28 143 131% 120% 186% ,14 76% 34 !rA.r H,rqrJ\C.& 'a-r.!5 00% 86% 23‐ 270% {krlJ66ir{ 31% 36% 3o% 21 r8.r airriJool L!.Js, r,,raq$o. ,s,$gt,," 6&'FF c"<.ror.r I'i1dc" 91● 3 , 1461t aF*' L0,{qD.FiFro ftrrixo}o ,nr orl [,ri.<s o\-.o.t ,ii(4. 33941 04016 23‐ 23 ●6016 0,% 14 1 aq[,Lq], Q r-{J,Er&, ?f$gd. 21γ 26847 16o′ ′6 1 02371 L*na6cqo !Jh&r *qdlq LlIbrEo }JA-(or ."li{E-!ld 231673 1‑9 12307 囲 *lr.Cn * 7■ o2% 332・ 7. 2 1 '● 71% 70% 326346 066626 1317● 3 200070 411 7211o 40273 10498o 31450 45252 120,27 91510 102325 0 66047 139986 166004 60% 50% 50% 46% /. 60% 46・ /. ̀0% 46● ̀0%/. 60● 3 459189 220149 266106 60・ 5o・/. . 152・ . 162% 107% 113% 114 126% 74% 116・ 4 114・/. 77% 63% 51% 46% 76・4 77・/. 210% 2267● 226% 230● /. 214 219■ 220% 236●. 2247. 238% 121・/. 204 236% 1767. 209% 210% 209● /. 177% 209% 166・/. 206・/. 211% 203% 209% 207% 152% 188% 166% 207% 202% 237% 234・ 214・/. 238●/. 238●/. 201・ . 2117. 200% 2,3・7. 227% 26 23 40 21 31 35 ,7 32 33 19 /・ 6● 34 246 1' 2● 126 247 2 13S 266 2 266 266 137 130 138 1 37 137 OS ̀6 4, 30 23132 2o700 228 220% 207・ . 11 7" lo o% 98・ . 00% ]30・ . 350% 30嗜 20綺 33 36 36 31760 36 o6 37133 44067 5■ 61 66381 13 160% 140% 120% 30% 70・ /. 60・/. lo o・ /. 60% 31F" 320% 33銘 341% ,,0% 27■ 26Ⅲ 276% 27 269% 256% 265% 264 2607. 2667. 266% 25秘 200% 200% 277・ /. 2067. 67●/・ 21 9・ /. 210・/. 233% 202% 077. 67・ /. 10% 03% o7・ /. 253% 270% 233% ,! rialJia $ 6r a,,JrrFo) 23 3+L'r'qaro q., r.(lo,qr'(l .tr{6qi. Lixrlo nJ 6i ?6ir'* {0.i1&r qrd{ 6 n66r,rr*,ia$rLr 'i,F a+.{ii $.54i kl.ro 6aitlr.0ril i,F! r&t,r6F{ ,rAd5 r[|$r, i-t o r6rs6E!( ,a!br 263 25 ′ 1% 26猟 S07% 27科 248% 26 30銘 240■ 248% 2う 07. 202・ 4 241・/. 248% 77% 73% 52・4 5●7● 60% ● 0% 677・ 06% 36・4 11% 23% 2" 236% 266■ 21‐ 23 238% 215% 203■ 123% 11‐ 14嗜 ̀H 16 133 3667. 238・4 803●/. aaol..nol r,<" r,,a.6!" ,.<- Jq.{.tJ6oF,c ii!M66,5 114・/. Lr6ol r.{d, adr{h.{r{ hlld6xnla dr$.t 1, r,,axlr, I)qn rt-(|r66r+q r."rirceL b}l\Fiior Lr,6! llqo l4"0aq0rs a!h6 bj3l(ri.r r"<.. r#ufoE{q l-&#r tJl,r,{E!l.i1. 11616r rr<.r &.r$fiA, r+rlrr6n({ !ln!d.r ,r.r'r(*D. t… い い 諄ⅢⅢⅢ ど 商゛ ` 静 一 2727. … … 166■ 13 90% 102% 100・ 4 3347. 349% 331% 013% 238% 267% 244 371% 201・ /. 0197・ 4047. 427% 981■ 10187. 032% 932% 1‐ 6% ,7% 1333% 76・/● 79% 9b― 88% 91% lu― 371/. 133% 16・/. 1253% 01・ /. 62・/. ■ 6% 31% 72・/. 爛Ⅲ ・ 2" 67% 107● 1215●/. , 06̀% 276% 17% 70% 40% 1232・/. 30% 47. ■ 4% 600% 95̀● t 147% 30 /. 17% 20・ 863・ /. 92% 09私 87・4 1236% 1218・ 4 1166% ̀7% 32■ 3 tお 臨 コ雷 ̀叫 ― 30・ /● t'W… θ0 … 23% 0477・ 1021・ /. 77●7. ― … 3487・ 273・/. 7217. 293% 240% Xdm36lqo .$6.r6o33io ]ll&jta6iJen t\6tnao 2011 2012 2013 9 匈動 0。 23471 ,82711 12371 13691 d1,ll.66. Aoqois. &(r l&qirj6o t"&6R! !Jj6.'6Ao q&'brqcr. arqd6o r'ior6reo J'i.!iJ6. 06.6hct3, ulr.rd\$ &qoj6o c&r35!eo ar5&t'6a,q. q&rllllrqn JC6&r e$Jid)Aale. AC&,barq. aa-l36x" +5$.,ar!" Uraj6r' q$JlraOdo (&&. r5a. Rarqj.6.) had6i5ai .! ArhiL ra.) adq [x arbtqct, raJ-L qCA$0r,6. (2001 =100) .1110#67{. ocq{qcai. % LJa"fiar.6dqo sr[rrol o6qj1,. {2001 " 100) Jd,noa66rq. orq.€d,i, % L6^ntar6alq6 g$rf.r, .6qcj!",,,J&-Rol, Jr'.\,r6686 u]qoqC&, % rAlrqrc66o ar5.,.jom htrdic 66G!58 J.sn6.n"), % U$&'OJ56F ajSqJaD q}L,lo6cat, (16.'!6A LiLn0,66. 66J,!Ca'ar.rr dqo5r, % 2015 206183 213170 222302 239791 25003 193167 94916 19162 13030 75754 00229 99830 54759 57025 33469 42004 133342 112172 21169 243440 151243 127424 23818 261673 7132 ‐ 2424 1316 ‐ 1326 5317 ‐ 10,3 236300 259249 22408 23243 2106 2542 20302 20702 253716 222435 282492 242668 82371 94915 52533 ,2309 64322 14820 09724 49501 29837 30594 24060 25760 198743 214031 00 4 91896 13915 16250 66529 75646 119979 1452● 4 71685 35623 49294 59575 154752 135127 128017 152610 25936 32517 263474 291764 ‐ 5072 3143 ‐ 1343 1910 ‐ 3729 ■233 263402 233621 24378 23454 2240 1200 22133 22174 287730 307075 254073 274585 80443 91896 64973 67284 9647 6730 55331 00554 16416 24012 yh´ 2016 2017 2018 y● 65 ‐ 66 yhà 263079 28090 234989 104900 18660 86320 179695 106310 73305 222409 103633 30776 325346 10033 ‐ 1930 ■ 103 290210 23500 261710 123927 25420 90507 220222 129599 90622 263833 222038 46745 365526 325903 36431 3 410660 459189 1101 4 ‐ 12871 15051 ‐ 1530 1550 ‐ 11321 14031 31531 2 35451 2 ‐ 9434 30000 01000 295900 33301 3 139935 27520 112415 270054 153176 111870 325228 268860 50368 155394 28000 127394 332148 193570 133473 393067 325043 63024 ‐ 1600 397798 443538 24744 25609 26030 26485 4070 1850 1440 4230 22774 23759 24640 25255 340056 38o121 423873 470023 299816 330651 368378 407513 104980 123927 139935 155394 76977 39911 97970 1052,0 12150 20970 25500 30710 64827 ●3941 72470 74500 20003 3401 7 41965 50184 02% 33% 50% 62●/. 70% 70% 70% 54471 32307 53101 35234 59826 35966 ●5016 72500 40273 o1453 45252 91513 102325 1943% 1972% 56347 1 2% 27% 35% 2121・/. 95・/. 1159% 07% 1935% ● 5% 0 50・/・ 2235% 50% 2102・/. 2102% 2207% 35% 50% 50% 2347% 2452% 60% 45% 2313% 2422% 50・ 45% 72・/. /● ̀063% ‐ 8 5% ̀945・ 09・/. 36941 2● 50 /● 1950% 20% 1932% 1,77% ‐ 14% 24% 2046% 35% 2149% 2256% 23● 9% 2475・ 10% 50% 50% 45% 222% 220● 4 207% 180% 160% 140% 11 7% 103% 98% 90% 90% 00% 70・/. 10% 50% 30●/. 70・ /● 60・ /● 50・/● /. ̀05% 11 3% 109・ /● 120% 1● 0% 2011 20,2 2013 2015 2016 2017 2018 9お 9お 9。 お ‐ 86 いぃ。 ェ0´ る●06 ̀ ('6$r?t'.. aq5 $'i., 2001=100) 105032 1121,9 ,1957 12858 Ll&$tar6,lqs h!6ru1o 93076 41901 &<66. &{. ldr(!J6. sa{P S!j6-.4A. q&'LaeCa. 99340 48012 9621 9854 32440 45204 38953 50614 23105 17173 29313 21297 67331 56● 41 78955 66521 10689 12434 124946 432670 3660 ‐ 1229 ,3 1 ‐ 2729 ■72 ‐ 557 &*N6. C6odra6 16.\iJ0. 121286 131441 1042 0 10496 ao(46" Da.'et8. a!5J,6a0*" 132787 114166 143226 123035 11501 1031 ffiaJr.,l""{,5 "Ji}bJ.*n JC'qA! aJ5$6aaJq. qfuL$<6 11734 1239 42277 48123 i'4oi6J$ (l6rl,6rao 26963 32612 6574 7514 l$arr'r (.6,Liaar. (a&. 156. $9.$.6.) 20389 15314 25098 15511 119763 125,33 131470 14061 , 150613 12866 13361 1291 1 12943 13129 106898 111776 113559 127667 137489 ̀02735 41584 45397 49936 56141 60374 64157 7193 3116 8876 11516 14873 ̀4660 34390 0773̀ 41000 44625 43500 52596 61253 71629 04423 98536 145079 435404 36090 4224̀ 49946 57,38 67404 70935 25163 29389 34477 40543 47675 50469 80930 93362 106645 122595 ,4̀064 162929 67374 76963 00052 ̀01278 11661 5 134732 13664 16399 18593 21017 24449 23196 137075 143923 15235, 163551 175000 187250 ‐ ‐ 2539 401 7 4714 4920 5485 6382 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 686 942 907 635 661 ■52 ‐ 1904 3075 0807 ●244 4324 5730 134486 13991 1 148133 158623 169515 180867 12447 11570 11625 11459 11114 10300 1144 631 926 828 614 502 11003 10939 10700 10o31 10500 10299 146932 151401 159763 170032 180629 191668 129723 135454 140357 147947 150973 166177 41072 45333 49321 65450 59631 63367 33176 33194 36165 40230 41743 42903 4926 3320 5708 9380 10866 12523 23250 29871 30457 30347 30382 30380 7396 12141 13156 15220 17333 20464 115172 12437 (J'q{r56iAre Aa}l,r5) ba.,atar4ra<0 tr'6!aL aop6l5. ar$ &L\!ib. F.5eJ sjJo.,i,a. Ao&,lJr<ra" &qr$6. al+"JtsF. Jl+{"io. rqA$qd?) rtt 'rdEl5 Aoqo!5o aia.,i6!<. al6JJ6a6Jq. ,j0.+, 6i6$a,tle Ao&rr$3rq6 "Jtur$JJq. &q6s. q6i."aClo J,.'"'Jer" e.5,t",ad" ̀47% 96% 75,% 338% 77% 262% 3● 2% 225% 334% 96% 738% 363% 73% 200% 382% 221% 137% 1● 1% 540% 573% 461% 487% 87% 91% 1000% 1000% ,000% ‐ ‐ ‐ 29% 09% 1,% ● 7% ● 5・4 05% ‐ 22・4 ● 4% 14% 971% 091% │11% 92% 89% 91% 09% 10% 0311 03% 79% 32% 1003% 1000% 1072% 914% 927% 940% 330% 363% 300% 21 6% 240% 242% 53% 57・ 4 36% 163% 189● 4 216% 123% 117・ 4 58% 809% 7● 4% 33% 73% 73% 69●/. 722% 716・ 323% 57% 265% 552% 339% 70% 269% 602% 721% 341% 67% 725・ /. 333・ /. 61● /. 327% 355・ 4 226% 614・ 4 564・ 4 240% 735% 600% 11 1・/. 1000% /● 7● 4% 794% 274% 650% 385% 272% 792% 277% 723% 422% 302% 350% 655●/. 7● 3% 123● /. 137% 143% 1● 00% 1000・ /● 1000% ‐ 34% 03% 28% 31% 0ア ● 4 0● ・4 01% ● 4% 25% ● 0% ● 4% ‐ 26% ‐ 23% 3 1% ●19% 970% 960% 96● % 76% 06% 70% 05% 04% 33●/. 04% 03% 70% 65・/. 60・/● 1032●/. 55% 1024% 397% 341% 230% 02% 176% 887% 338% 229% 67% 162% ̀02% 109% 21% 972% 80% 04% 76% ̀052% 941% 315% 231% 20% 20■ % 84% 1045% 1040% 022% 005% 323% 339% 237% 24● % 37% 199% 86% 57% 109% 03% ・ ― … … 2011 ?o12 2013 ?i+ !'JO !.J& 7.5600 74342 31348 66710 66593 34927 37900 26420 28810 00 00 33737 i6**eor..naJF,','t,!ii. }oaqiJarr aiQrLlii{]r. !"\,'!.tr" ?d.${ri" l,rltF !r a.aahdcl, LftcE.tD nt&J6ier.€i !tu!irr6r5.^. !j6qr.!$ s**F, i6e, ni5!6hr- |s,siol r*5e, i.qq! 2235 2709 5154 6132 5,5,27 60780 6469 1 1,62 1 2026 13960 10109 ,2110 1,2977 2379 2535 .r,:rq L!r.(a6n .i6.$.'rio l,t}, ,"t!Jh(# [r] .r+F6.r-r! (lz,<os elht.6 tr 6!a{L oroqil' (+ t e!) J*Jtq0o;3 16,$&r 3117 46420 52470 34920 41200 00 2150 5200 7 1 58320 64640 46240 51790 00 00 00 2100 1700 1m0 5200 5300 5500 76540 30000 16100 16500 86060 92720 17500 12500 18500 13300 3850 1550 4000 1600 10730 1 19,0 3100 1910 イ190 5420 160 3540 3300 1930 1310 1530 2270 2300 2400 5600 180 5500 250 5800 260 6200 270 1,2000 16550 10576 22960 28110 29260 30650 33750 36950 8631 9353 0686 98̀0 0370 1,1300 12400 13500 1.2309 1,4820 9647 6,30 1,2150 2.0970 26600 30710 15250 16250 17660 24720 1 391 27500 23000 1∞ 0 25420 ,00 26820 27520 126 1 8660 1100 700 ‑500 5410 3750 1020 3210 ,1 1870 2000 1 2770 2500 2200 2500 2000 2300 300 7650 1750 14917 16367 18691 3774 1 9162 2706 2103 ‐ 1,7 ,1 2660 0275 2902 ,327 2387 2602 5725 0●10 ● 06 ●54 700 900 51 0 12 10660 11010 8730 ■00 ′′′0 1750 2● 245 53 776 6520 5270 1750 ● 60 350 439 ● 50 ●50 ‐ 350 ● 50 350 060 1341 6000 2600 2600 ‐ 400 7030 6020 2500 ‐ 100 5300 10∞ 0 3980 4260 4250 10000 00 300 00 00 55617 53839 332 ■6 214 130 5480 5947 ヨX0 13750 ■ 270 689, 952 1316 5353 6000 380 6540 1 0360 10100 9010 5320 ● 660 ‐ 1970 95' 1621 860 43 1895 1401 ,74 4530 2040 2400 3030 3030 00 236 4903 577 10,3 18623 803 18052 lr?t b p nao6lttd {6.orot arJJ6Jta* 7 4 167 &r(!!(o q!5\ k6. J?, qoer.r r&u50., kG |?€ qn<$L &ir6.n ! L,?oEr $xo, kG qd6 a.D#dot L$rtF tieo l'6.Ixsonee t$r6 &-r&*i l,ten ., o,q.' 16.(ltr6;r\ 0&]*6^s aolat(.,..l, l$afu 3iqd ar&rtiaol, tr,0a56!eq( &-$4.$L qrc?,, rEd, !4.1866e| e-J,.r. r6{trOia.. 8,8690 100970 111560 12.3430 3.1340 98671 104550 11.6430 7 129 1330 &$,..r*lll !.a!..rP rlsn ar,aL'i.rs L.!d6i<{e ,n:€6o[ aa-lL!*?.q$ aq{,,rr}.L Li6rli(" alsd ar*.t ,lirl J.qrud66c! 16r ,, e nat6J5r.l! !s"a0LL aPJt rEr ‐ 86 1209 5141 43571 &$r6rroi i'E l6r$r667<{c }oiio6,L ?Jt'',!t ?roi$ 2018 ― ´ 1065 4261 5079 r#(]J5oEc ,$J.''.0o!5 2017 ゛ 1323 42003 &E 6.nd Ly.ll1ra iJqnL lfua56.u aoa*tqrr. 2016 1315 ao!i6i..u L$rrrn $eq a$ $? qc,qr'*, Lal'1io $EnL &'aL!i-r6al!, aq6 J?? !.qr&, 0 2376 1343 1032 5476 149 ● 16 rillarle.lcror tat5lo *E{ 2015 ‐ 85 2‐ 3 ‐ 2 ● 257 1750 2610 0 48867 3050 1978 52273 1944 1004 20130 44734 4108 3023 1035 25019 1072 31469 850 33619 劉 307 ‑4200 3760 3460 0072 3222 221 1 2333 861 389 35769 37919 230% 276% 2,6% 542% 268% 434% 257% 427% 231・ 72111 27 533% 244・ 800% 371% 319% 114% 2凛 40% 50% ,1% 16% 20・/● 17% ,31t /● /・ 21% 13% ̀1% ,292・4 1205% 125凛 ,346% 11% 1336% 0私 1265% 1218% 1165% 147% 30 70% 91■ 62% 35■ 50・ 4 47% '35% 29 75 321・ 50" 17% 22% 20% 1" 14% 24・ . 06% 0秘 131t 2011 用。 お 2012 ?お 2015 2013 ・お 田 2116 2017 à8 9´ γ高´ yぉ´ 276% 272・ 4 269% 00% 0 41t 00 O謳 … !l.'}r6cllo'(o$erl,.tlF,.h Jlr4!}ir.o alqJ,rt*iL lqPc.J."ffi l!Jr60q" Rr &IaLlEJarrr ni6.6tia. !$.BCi.[ Sa{e i.i.ar 277% 248" 136% 112% 00% 00% oo% 0嘔 21% 01・X 00% 1 0% o9% 07●4 0 24% 20■ 230% 4凛 234 241" 4 50 50●4 ̀2■ 33% 1 l o% 07・X 05% 04 18% 01" 6 05% 20% 01% 35■ 71% 36% 53% 57% 61% 30% 77% 73・ 4 ■■% 11% 0賜 ●睛 liRa \lrg!,,o. rt|G.cl. rio, ,.<!rhEraci" rb r4cqp6..i€o q,Ji<.s, 01■ ● 1% 0 235% 4嗜 219% 61 210% 45% 204 4喘 3 11 37% ll" 20・ X 06% 0 06% 33・4 10・ 4 30% o9% 05% , 01 05% ‐ 11% 03% ● 1■ 0ふ 0議 ‐ 0喘 Dl% 23% 0 211t 06% QO% 00% 00% 34% f'.c6t"3t,e,rl. 0 06% 02% 36% 19% 01% ̀% ,7% 03% ,峯 07% 17% 01% o5% 2‐ 041t ●富 20% 256% 255% 254% 144% 142% 141% 113% 110% 113% 13% 00% 17% 36% ‐ 18% 03% 0 09% 01■ 66■ (.loLdcatc 5rt'! 0r+BA (+ !.q!) 23% ●0% ● 1■ 14 10 250% 143% 107% (4・4 (1% ,1" o嗜 1■ 13% 1嗜 ● 4 ● 2% 01% 24●4 273■ 1喘 3● otqdi<darll sa6e, i.!q. 27,・ . 2掛 ● 00" 17% 01% 9喘 4■ 1 09% 0鮨 04% 04● 4 03% 06% 03% 05% 15% 14 14% 01% 01% 01% 30% 34% 31% 8 30■ 30% 29% 37% 67% 3 37% 餞﹄ 67● ]l(t*.6h6. !$rrroL! ler6e tier 239% 255% 146% 110% 凛 55● rqrx.Ja. ir&tr FtrEr 232% 252% 143% 109% 65% 67% 0あ 60% 61% lH ‐ 1に 03% 0喘 05% 05% O喘 0 06% 03% 01% 01% 01% 36■ 16鴨 ■ 1% 0‐ 04・ X 05・ K 24% 1 0% 1 6% 05% 04 04% 11% 25% つ 5% 24● 4 10・4 ● 9% 1 0% う 1% 01% 01% 01% 13% 07% 03% 05% 01% 01% ● 1% 01% 2喘 1略 1 13% 31% 2あ 14% 03% 1 0% 03% 03% 03% 00■ 1 0% 00% 1 0% 01% 0嗜 OO 00 0011 l$SsqrabqCRo arRrSlrr 2011 r{.6qn! 0Jri.,r,6. !{"*$! 64.}.'66. &'ALiri,or.! arqr6lh a.-fl $rii.,c& it rr!r-r,6. a.'au!i6cr.U .ak6$p ia,6eJ sJj6.r.E a.J&'l,r3qoL &aLuJ.6ra h<!rl,. ItrrorrFtlaL[ Aiqlbe$ S&6q! aiaq.6.q 6r$har5d. Ji.6rq.[ qr $5,6[f i,o .6ar.6.?. 2013 ●」 6 17692 34043 32469 ‐ 18523 35019 42496 ■ 651 2 ‐ 77168 7293 19846 ‐ 12552 11014 25438 ‐ 14424 ‑4229 ‐ 1463 03 ‐ 8632 ‐ 1076 ‐ 7556 13287 1249 12038 23235 3249 13018 6968 ‐ 5543 00 5675 7143 77444 14043 29635 ‐ 15592 ‐ 3049 6306 ‐ 9354 ‐ 307 42149 ●03 ●340 2015 。6 2017 工 ・ ´ 2018 工‐´ ‐ 15557 ‐ 13898 ‐ 23314 ● 2957 ‐ 51383 ■ 1492 ‐ 27880 ‐ 73040 ,お yゎ J ●298 ‐ 34949 ‐ 3 2016 ん 59061 72000 37875 ,07539 ‐ 8671 ‐ 102018 ‐ 123382 149867 130579 1537 19227 40770 ‐ 21542 ‐ 5574 5965 ‐ 11539 1072 10467 13747 1094 12652 20957 1633 13889 3434 5400 00 24376 50346 ‐ 25970 30839 39141 62155 76932 ‐ 31316 ‐ 37791 7150 6274 ■695 ‐ 15073 ‐ 1847 ● 62 1 1 7 ●50 14076 1539 12537 19076 3601 15395 80 543 00 14656 1347 13309 3802 791 9508 ‐ 1497 496 00 1332 72 1259 ‐ 120% ‐ 117% 236% 225% ‐ 266・/. 1751 1 2 5 ・3 ・ 6 2 0 6crcitcM[ oaq.ei\ G l?,qo) 2012 ,お ‐ 611 9 6092 6378 ●50 ‐ 13424 ‐ 861 11361 ‐ 42663 ‐ 389 ‐ 14184 14227 1028 13200 14489 800 13689 33207 3344 25163 4699 14714 683 14031 39401 3222 31344 4335 ‐ 9893 ‐ 11521 00 00 ‐ 1221 1 267● 2 3906 18669 4128 7804 00 (J&!i66ie.e rali6.6) l,ji-$c.t rj!l6r'& r,rjP6q.! .abr'6. a",abb6aMl \<$L a-fl,jwcd.t rlrL,60. a{$!?6cLt .alf*o. $a$qr srj6-1!rP B.J&,r,jtqo&, &,al,rt{60d bFgJln J6.'()C500L[ Aiqotqs va6qJ &nq6r,c 6rl6l,ax6,ao &L6iq.! qo r.6$ti6. r&ara,.a. 6c!c'i3cdol, orq.<$, G $6q.,) 51% 221% 487% 69% 137% 161● /● ‐ 58% 217% 263% 430% 87% 134% ● 7% ‐ 21% ‐ 01●/. ‐ 9 7●/. ‐ 11 9% ‐ 31% 31% ‐ 60% 0ア % ‐ 52% 09% 36% 45% 05% ̀0% ‐ 19・/. 39・/● ‐ 5 8 33% 30% ‐ 64●/. ■ 0% ‐ 16% 04% ‐ 53% ‐ 58% 56% 92% 39% 76●/● 09% 10% 91% 03% 70% 33% 79% 02・/● 161% 120% 23% 23% 55% 05% 90●/● 97% 01% ● 3% 00% 461● /● 40% ‐ 38% 00% 59●/● 36●/1 ‐ 93% ‐ 102% ‐ 109% ‐ 238・/. ‐ 253●/● ‐ 271% ‐ 286% 327% 355● 335・/● 422% る03% 453・/. ‐ 700% 120% 135・/. 153% 248% 272% 137% 31% 302% ‐ 148% ̀64% 106% 226% 04% 76% 106% 17% 90% ‑01% ‐ 21% 00●/● 0 6・/. /● ‐ 123●/1 ‐ 30・/● 0 5% ● 4・/● 23●/. 25・ /. ‐ 59% ● 9% ‐ 03% 04●/. /. ̀5● 64% 04% ̀6●/1 58% 03% 70% 65● 60・/. 55% 116% 131● /. 146・/● 20% 1 9・ /. 15% 154% 13% 77% 92● 11 0% 125% 19・/● 20・/● 10% ‐ 38% 0 0・/. 0 0・ /・ 21% 43% 00% 17● 45・ 00% /● /● /● /● Oo6め ` 25 5y・ 槃● ・ っα ぃ よ品 bOR3。 │ 9&5e, h5.!..j6"r!4" al!.rl.'.3.<er}!qrh.. ao{6oaol $a$cr qJllJPN6a| cJo6oaoJor, q,ir'405. bJ6.r'o! R{Jq 5A !r0J arkdo $&&r 6\q" mq" I$Jial, A!60o (d-lo60ao r'6oa6!< JJq"o$?. Qd.'$.6r. rory 3jci6la" AOA!r4{q!&r anho& 3!<d aoa'imo! Grjr6r M3 ?!<ot ao&'l$oi l$a$6r M2 cocr6ol!0@I .F:rqF(r,{6o 9!qo1 A!q6olq.o,lJ6.6o M3 m(o! a!q6.lqo,JJ6.6. M2 Ja6& !d6.6oL JaaA.6. l'600. aAl.!o$ 2011 2012 2015 9 ,お 島 05 yわ , 夕` o6 22700 9,2749 7.0049 2.931 8 11 2300 8301 2 38666 5,1600 137174 16,613 3 98503 11,4533 9085 9787 1 1993 6611 2 4,7227 6,0291 5,0504 6,ヨ 53 6,1093 5,3465 3,6373 1270 69250 ‐ 795 8.0216 9,0357 ‐ 19593 ‐ 2.0311 70970 7.9037 3,7332 1.4390 4.0692 1,5510 2 2,5191 ̀0,7074 ‐ 2,7145 9,3366 5,4134 1.3996 3,5100 3,3146 3.0346 4.4132 343 643 586% 2● 5 331 643 604% 243 130 125 330% 347% 273 495 557% 247 136 402% ‐ 253% 77% 225●4 10% 71% 06% 59% 2. 5644 1,9163 7.3401 59238 97469 4434 12.2404 2.0369 11,6632 2016 11,3866 145384 ‐ ‐ 446 3826 150795 13.3752 2017 17.0162 21,5320 ‐ ‐ 3426 1.7536 22.3710 27,3651 ■,1404 ‐ 3.4042 ‐ 37122 14,1567 17.5202 7.6462 94245 216328 116165 26,6920 14,2500 2,4910 5,1552 6.5105 29299 6,4946 8,0950 3,4463 0,1702 4,0343 10.2158 10.0603 12, 462 230 425 209 388 562・/. 558% 555% 254 255 256 1 37 1 38 1 38 1 37 137 503・ /. 545・/. 596% 319% 221% 137% 221% 21 1% 163% ‐ 1202●/. ‐ 1031% 223% 99% 231% 63124 21390 4.1734 5,3503 250 420% 463% 590% 190% 103% 123% 185% 292% 133・7. 182・/. 211・/. 135・/. 220・/. ‐ 1101% 227・ /. ‐ 7534% 232% 219・/. ● ,0796 20 1 89 1 72 354 552・/. 250 322 549% 256 (r.!,oc50iqrq $.5r $lx$6) $&6q, a]l.?i," ,lt!d" Artfral)o 3"qeJr.Jqchi" arJt'6.n rr iadeJ qrgJ$r5Car 0.j.6.noJo[ e$$6J6o tAb.r4.t errrqoiSilr !N3r ailed. sa.6eJ 6{qo AA. l!6,jai! Ar6Co qc,,ono0ir. C66J5r( Jre"JOrA. qOJoloocro u)Lr!'6 r|qr&?o 04% 242% ‐ 213% 182% ● 4% 14 270% 40% 477% 23% 60■ 110% 247% ‑1626% 3097% 133% 187% 62% 304% 114% 24 76% 332% 77% 226% 76% 397% 157% 152% ‐ 21 4% 135% 32% 100% 165% 126% 186% 211% 3,5% 209% 72・/. 81・ /. 214% 238% 217% 90% 233% 21 1% 233% 233●/. 227% 165・7. 176% 171% 250% 236% 94% 11 2% 235・/. 260・ /● 21 7% 243・ /. 176% 250% 243% 334・/. 362% 240% 434% 249% 469% (r'+'oc66pJ( rd.l-1,r6) $a.5e. aJ6!'i. Jj6o!!4. iljl.lnl4o &{qr}"Jc.}Jr. aoriana.t $&&J RJ0j<o5iaj CJ.'6r'€oJo! q$jr'4a6. [!il0.r6r, eriJqN6irr !bA! alted. $&6Rr 6qq. B!e. \'6JC& artJr eci",t.6d" c.-!eF J.q!op?" 37% 37% 66・/. 70% 231・/● 230・/. 269% 285・ /. 194% 254% 05% 330% 193% 265% ● 3% 347% 00% 307% 21 5・/. 227・/● 365% 01% 463% 399% ‐ 10% ̀0% 292% 155% 59% 06% 100% ̀0% 302% 156% 59% 96% 147% 101 7 13 165・7・ 420% 101% 400% 216% 73% ,43% 183●4 ‐ 9 7% 435% 235・ /. 77% 158% 200・/. 2 1・/. ‐ 3 8% 503・/. ‐ 93・/● 045・/. ■ 0・/. 596・/. 47,% 250% 00% 170% 221% 528% 531・ /. 283・/● 310% 84・/. ‐ 39・/. 88% 199% 222% 245・/. 271% ヽ 26 Ⅲ … 5r6o351qo f.r6,pfr s53.6oA3fo 2011 ,お 2013 2015 2016 2017 2048 ●SJ6 γゆ゛ ‐ ´ 工‐´ 漁 ´ 3,3591 3,3027 4,7094 4,7073 4,7609 4.7596 4.3219 4,9038 4,9023 o」 [&sq" ro[''Jl6. "j6.rd" .E {J.Jqr'.b l$Ci,ord?ci'o!! 60l!d,o l,ral uJt".J6. JJg'&ao all*,r6. s!c'(fJqrh& aor3,.,.n ! saseo $0rc6!5ca. &$!6.,a.t ]rir0tto (trlq"16Cdr &$r{66r.1 (c}alo60a. Joir'4(].rq. MMa.t qqil!1,G6atr rrbrr tit(cM 946($ (!e !!R. a.&,fu6$. l$irqRod.tlqo 6rtir6ltl 6J?-" r,j,J.a,0l,lc6er56o (.' l,!il r5Arq.?Cdt, acaa6Sq!4.,t hlects tlra'r,o!&'anl,.' 6 r'6ior. ,66. oait b&flq0 .a.!,.6&! r/6rq. 2012 6 21 13 1,3503 0582 4530 704 6874 75'3 5474 4168 5305 9473 ‑4286 ‐ 171 8 410 41 2 2,9011 3,2553 15 5818 ‐ 3328 340 5223 4383 ‐ 2345 ‐ 323 39891 1,7536 1,9131 2,351 6 7523 3952 8744 4629 9926 6 9 5,0357 6,0261 7,3979 9,1439 11,4813 5,71 6,6912 6.6894 8,0961 8,0941 9,8771 9,8748 18 6650 26 7332 7698 ‐ 7477 17 4796 ‐ 650 20 6983 ‐ 5636 23 133 5,717 1 ‐ 3206 4173 8203 2331 ‐ 3937 1.137 5,5465 3.1274 1,3014 6,3343 3,7242 1,4987 797 1,1177 1,611 4 437 313 4523 5173 ‐ 940 4030 11,9541 11,9485 る077 ■630 ‐ 1,ア 440 3823 3473 1,2453 2,091 3 6717 1.6305 ■341 3,4562 10,433G 4,4350 5,2544 ‐ 4964 1,7248 1,9745 2,2964 3.2● 47 43 38 36 23132 28730 31 36 23234 36 36 37160 44967 54860 6S381 355% 132% 171% 11% 170% 11●/. 756% ●75% ‐ ‐ 125% 290% 150% 195% ‐ 179% 4921% ● 1% 220% ‐ 55% 250% ‐ 1596% 599% ‐ 1273% o4% 394% 122% 34% 94% 2074● 162% 311% 171% 137●/. 135% 223% 170% 21 0% 170●/● 210% 236% 220% 220% 223% 210% 210% 11 5% 120% 123・/. 50% 50% 50・/. 110% 50% (JaFU066E\ Fo6i $Fsr$) 946q6 &&rr- {6o!0t .{.Oo.q'!6o l,iC6od?.i.to 6ftt40o l,tiJ rJLd6. ij6.raa. ?.]b#" 3JRediqdoa" a ,sd.n ! $46$ Rilied5,ar &r86.n rr Lhrr&" $0red50N A6)aii.n ! qcl',t60d. fql4o..E M,0&r, q$3iqd6a}J rro, alkF $&6PJ 6,q\" rE- &n ,fu0J4. rlirqqcs'J(o .act!.6o 6.&h h'Jot iULSqAqoF r66rs?ratC /● 30% 30・/. 134% ‐ 393% ‐ 392% ‐ 1032% 16% 486% 656% ‐ 2999% 225% 226% 135% 393% 177% 166% 166% 86% 89% 474% 412% ‐ 67% ‐ 358% ‐ 22●/. ‐ 1374●/● ,2% 651・/. 13% 220●/● 5198% ̲77% 1141●/● 586% 87% 1021% 02% 679% 04% 518% 381●/. 761●/. ‐ 3480% 1831●/. 2303●/● 100・/● 152% 131% 261●/. 1428% 278% 207% 176●/. 144% 401% 228% 232% 237●/● 234●/. 191% 191●/● 152% 2% 151% 425% 185% 145% 396% 202・/● 221●/. 223●/. 244% 241% 260● /. 146●/● 237% (Mq)r5o!<dq rdluo!5) 145% 132% 161% 100% 193●/. 182% 103% ff)L,r6o aleqdlqdia. 00% 55% ‐ 19% 00% 37% ‐ 21% !oir6.,aoL i&6qo qio{il6crJ 03・/● ・16●/● E&6e,UJt''J'6.'r'n& -9.$..{!6. 1$CiDd?.,i,.1,o a'rlr63. I'tA ujt nq. sj6.OM Aojtit Ll l,il,rtlo q6pc.N5a\ io{{46a.1, Ctl't 61i. .j"6C6Ar.Jqi l]5JCLl, ($frqd6Atr [ra! a!!qd. sas$ い ば ¨面 `ぃ螺 や丁… P6♪ Ⅲ r 138% 193% 174% 196% 196% 00% 185% 206●/● 23●4 20% oo% 22% ■ 2% 01% lo% 17% 206% 00% 20% ‐ 15% 02% 14% 31% 36● /. 07% 02・4 02% 1 8% 11 16・/● 22●/● ‐ 11% , 03% 0 6・/● 1 6% 3 6% 11 0% 124% 149% 15 72% 31% 73% 33% 30% 37% 91 1 6% 1 8% 24% ‐ 10% 22●/● ‐ 17% 06●/● ‐ oo% 221% 00% 240% 260% 00・ /. 00●/. 19% 18% 17% ‐ ‐ 15・/. 17% 16● ‐ ‐ ‐ 11・/. 21% 38% /● , 1・/. 09% 30% 03● /. 46・ /● ‐ 10・/. 11・/● 12●/. ‐ 14% 171% 96% 40% 487% 206●/. 227% /1 114% 34●/. 44・/. ̀02% 41% ̀03● 42● /● 66% 43% 70%
სხვა
′ ヽ 31 「 ― a,,{txb\. 0J.5"nodro R. !.6"51,i6".5R.!,l.',Oo6Cr. (FrtrC:ro oE(<Jr, F{, tr,!6 t'J rbl6}|d{ . 5L rGrdx.) rae"Lt,r + !,r0i" ffF 2011 2012 20,3 ,● ?お t・ b L!a.rfa6d<o rr,}.r .6mjrc lltiiJ(i rr6,aqir .1618!"rr r+,letidp rri&r .6.drq r.,ir.{.r }a<or 17‐ 76% 26% 7」 3 o3% 243440 261370 26847 291 144347 163439 161405 1057, "1 32507 68131 05204 ̀9826 05966 86,41 82371 94916 el% 3" = 332222 104560 166 076726 196769 208733 46 74002 78922 38601 100127 3 33,26 43M5 122341 46616 131010 14 30% 00% 26・ /. 247. 30・/. 1 Ю 7% 32・4 ,6% oみ ●凛 20■ 286% 166■ ,13% 23‐ 23隋 7% 213% 1 13 1 15■ % 16% 31 6% 164% 04 160 143% 12● 145% 11 02% 17% 6̀ 1937. 4‐ 394% 117. ,6% 06% 3 50% 102・/. 66●/. 102% 65・ /. 32% 62% 457. 44・/. 130% 106% 1,0% 107% 111% 171●/. 00% 87% 2協 172% 1,4y. 196% 13■ 12 12晰 114・/. 37・ . 176% 1,9・/. 5% 1,‐ 126% 12■ 1■ 1207. 11■ % 127・ 4 116・ /● 110% 24 20 42 40 263 252 250 249 138 138 1 38 139 44 247 l o6 11‐ 11ヽ 10協 111■ 111% 1● 6% 43 38 20132 23700 2221/. 220● /. 207% 108% 98% 0,8% 363% う00% 0167. 3217. 23 2% 23 26 25" 27‐ 240% 271% 270% 2357● 2487● 264●/. 263・ 264 263% 303% oo 97. 246% 11‐ 64% 1217. 27 50 1 21 26・4 1 00 34 &El)5i Lai.!rFi!r., 60r,1 rio 1 00% 11 114% 34 64 243 131 2 う0% 1 38‐ 1 00 1 , 7■ % 246 11 30% 0 24 22 晴 1 1 273% r*.r &r.ll,3ol rrrJra 119% 22 114% 2 1 38 06 36 36 o6 35257 00488 22 60422 1307. 140% 120■ 100% 70% 30 6o% =47% 349・ . 23 231% 1喘 a.n*rsi) Nr'rqJi" + r.tPcr. ,,F$qrio 254 iqrb + 6 !ffh,(l $,ror.r +f. 6 n r{h6 !$ioillr i*F{ 30‐ 23嗜 7‐ 51■ ●% :+4i, r.r.io*r k{6r5 665r,!J.rii.r t'Fl' }l!r*,ror !!<. x.rrr6c\ *,J rra \*0.' ,,<" kl}r&Fq ,&t-,6 ta!6r, rr(. kror6E{ !r,r.r6e2,r r,.6". Dqir &.r,rt's, !i.t) rox\{ d$c.ca5 2667. 2487● 306 200% 20‐ 73% 6あ 24 1% つ 6% 62●4 06% 0047. 2487. 66% 23・/. 262・/. 232% 233% 233・ /. 237% 30跳 23 299% 220% 57% 727. 327. 487. 73% 7● ‐ 117. 20・/. 22% 22・ /. 7● % 627. う0■ 21% ‐ 16・ /● 236" 21 7% 2,0% 221% 2127● 201% 1867. 2167. 崚06% 148" 123% 117% 166・/. ‐ 150% ‐ 134・/. 116% 01% 62% 33● 7. 路 238% 803% 276% 721% 114 1021■ 20% 96■ 'あ 1203 1205% 1477. う0% 7猟 60% 34 27 H H 4婆 … ● ̀% 334% 276% 6427. 60% ,3% ■ 4% 301% 270% 386% 230% ,2% 17% 602% ,・/. 316% 386% 283% 232% 421●/. 070% 20% 21% 931■ 1011■ 1∞ 6% 1346% 102% 100 100% 100‐ 126議 "6% 103% 13727・ 1,66% 33●/. ,77. 1368% 66% lo7 2・ /. o6・ /. 7隋 7,% t由い υ 讚い 聞 … … … … Ⅲ … ざ露 蹴 鰤 … 248% 17. 麟 睛 335% q*r, r<" ret'tcE!! l"a!6.t rrl'r,rF.r-r \n6F 3i<. krl[6ixlr anr-,6 t $ir{ior !F x.{rac!<gi &.rd.. q}lr{E,JLtr roal.r, !l<.i r.nl*J.i.! x!.{n568{e ioi*rc"r t*,r\fl!icl. い (… 6 61t 311609 173130 6 37% 71% 3‐ !"rtl,r .F6.\.rSr6o 3跳 ̀1129 113243 62% o."\lJF6rs{ arllt. !-r $r}1116! s *i = 66・/. 32●7. Lr.arr. ql *, liffrf riqrrr06 ..6!ioea& (0'i'fF 0iq-rarlbr r..,{sar 687. … Ю 5・ . 260・/● f- .tir $?rie, adqc.r r,lqllo ' 2018 ●% 230% 3Eo q, Jan 6, it otr.r rne,,r) 2017 86% 20% d+1,\ir4 e rc,Jot!,6 itr$rErra |$.6Jlol r.er 2016 ‑ … rdryo !8, r,.rrk0r! diora^r*. k5 (..,6 2016 ― 3■ 01% いい … … ― 104% l… 8 Ⅲ 後 "ヽ 32 ♂h86x0666さ れ 090 aoeoiSo &Rr Ji,.,(ar0e $a$RJ $J6.r+J<o q&'u3ert 2013 2015 2016 2017 20,8 ●。 お よ ・ ざ め65 M̀っ 6̀ 玲 65 23471 25003 13271 1 193167 32371 94916 48691 19162 61600 83229 54759 33469 75754 99o30 57825 42004 133342 112172 151243 127424 24169 23018 243440 261673 7132 ‐ 2424 ‐ 1815 1326 5317 1o98 23630o 259249 c&,ra. lli.4as6 22403 66s1qo'J& I}t".!-q.6 aoec6. C6q6iq. aS.jr6aNo qai$3re. Jc6*a aJEJJ6Slrq. qarbJJqo ,d,q5.J<. qr6$.R04. Lialr4io qr6ilBrdo GiR. 2o12 8瑯 206133 210170 222302 239791 ra&atar6ckn t,l.t arao &De$6o 201̀ 8瑯 "5a es{t"0e) 23243 2100 2542 20302 20712 258716 232492 222435 242668 247642 261755 258337 263672 23090 28,30 23950 29930 214031 219552 223125 229887 233742 91 100127 113243 122941 131010 16 17860 23910 25050 26230 32267 09333 97091 104780 17347 3 203071 230014 279894 104653 124962 ̀49387 179060 5957 60320 73109 38627 100326 10512 209603 235346 265626 298851 1526, 173377 195487 220648 248696 0251 36226 4035, 44973 50155 29, 311139 332222 354166 375725 5072 ‐8143 10486 11830 13514 15,76 ‐ ‐ ‐ 1343 ‐ ‐ 194o 1930 1530 1550 1600 ‐ 3729 6233 ●556 10300 11964 13776 213402 233121 001153 320392 340652 360349 24373 23454 23705 23444 22690 2,395 2240 1280 1970 1350 1440 1230 22138 22174 21315 215,4 21250 21165 287731 307075 324937 343837 303342 382244 254073 274585 286877 299917 316782 332594 80443 91896 113243 122941 131010 64970 07284 ̀00427 77296 92031 104505 118572 9 7 6730 9970 45790 17610 19720 55331 60554 67326 76291 86095 98852 15466 2461 2 22331 21161 18436 12438 24060 198743 00444 13915 66529 119979 70615 49294 154752 ,23817 25935 268474 32371 94945 52533 12009 39724 64322 14320 49501 29837 30594 72% ●2% 33% 50% 35% 35% 3 5% 54471 5010, 35234 1959% 74032 41129 33726 1972% 69445 30501 70922 1948% 59826 35966 65016 32307 46515 2o,2% 2155・ 95% 1 2% 1963% 1945・ /. 2219% 2275% ‐ 07・/. 2027% 35% 2002% 35% 43845 32% 30% 2066% 2120% 3 2% 30% 30% 25・ /● 2296% 25% Ad.rl&!&! a!k0L a|al cab rF a,tik,iJ a?l-l egq$.r4. (2001 -100) .!c.n}!56:I!o (IipdaraaJ. % uJa.laHrfuko SJ'C| ! .5qe,lh (2001 = 100) Ji,.,o!66iq. orq\.qA, % Lr&itaj6caqo Br[Ca.l, .5qiJ,, lr&r.qou Jd.!OC668n 0cq\rer..\ 7. lDyr\l156o a$J,!om laLbari, GlnB5?{ t,vrra56- al6r$cd qarrt 6itrJ rJ&16:R lD!60r5& ai6r.j3ood6t ar6sc6r, % 85% 1958●4 o9% 1935・/. ● 5% 36941 /● 30% 2 5% 2192% 224ア ● /. 2o% 1932% ̲14% 1977% 24% 204● % 211 2% 2175% 36% 224● % 32●4 30% 30% 222% 220% 207% 180% 160・/. 140% 11 7% lo 3% 98% 109% 90●/. 00% 70・/. BO% 70% ̀05% 1l o% 90% 35% 120% 60・/. 60% 10o・ /. 50% 50・ /. 2oll 2012 2013 3お 8お 9。 お 105032 11957 112199 12358 2015 y"r 2016 2017 2018 65 yh゛ rh66 ‐ (6$c"..}4", aP6 Pr'h, 2001=100) tln fiar.4akF b.t{aao 93076 99340 41961 4831 2 9521 9854 0 38958 32 45234 50614 23105 17173 29310 21297 67331 78955 56541 6652̀ 10680 12434 a.Ed{" a,cJ }i.qoJor' s&&l rq&,6rq6 q&,r$Roa. 124946 ,32670 ‐ 3660 ‐ 1229 ,31 672 ‐ 2729 ‐ 557 4.q",6" C6$5-N" J6.'erJdp 121286 131441 11501 11784 0,i,5r,9!6d" $r"'!-.q"5 a"E"$6. cl+IJE8o a$,,.6a0Jq. qaabrrq. jO6& A$J!66r{. ?JaaboJqo cr,'.'aeR- qi5ii.,6oa" l,Jar'(,., RJ6rL,aOL (araR. ,56 eJts"O(dp) 115'72 119763 119849 418291 12437 12866 13504 13217 102735 100398 105255 105074 41534 45897 40457 53209 7193 8116 8644 11234 34390 37701 39814 41974 61253 71629 32921 94242 36090 42241 "025 57993 25168 29389 32o97 36249 00938 93312 102263 111563 67374 76963 50 , 92472 13504 1● 399 17674 19091 137075 143923 143965 154179 ‐ ‐ ‐ 2589 4017 5012 5490 686 ‐ 942 ‐ 923 ‐ 710 110076 117349 13206 13320 104870 104028 56033 58306 11792 11674 44291 46633 107241 123035 67309 78714 39932 44321 121325 101197 20629 159575 433530 111120 22410 165161 ■039 6759 ‐ 703 る056 698 ‐ ‐ 1904 3075 4090 ̲4730 ‐5390 134436 139911 143953 148689 153487 158402 12 7 41570 11309 10380 10223 9025 1001 1239 1144 631 942 359 649 541 1042● 10496 11303 10939 10423 10o22 9575 9034 132737 143226 146932 15,484 155322 159669 163710 160026 114160 123035 129723 135454 137129 139187 142732 146211 42277 48123 41072 453,3 47864 52554 553,3 57589 26963 32612 33176 33191 30940 42733 47087 52122 6574 7514 4926 3320 47● 6 7323 7934 8663 20389 25098 23250 29871 32132 35406 39152 43453 15314 16511 7396 12141 10913 9821 8307 5467 (Jriloo5ooere ra]-Lc6) !,a.,6ta,.tCc- b6,L& 7% 751% 834% 96% 738% 33● ・/. 363●/. 77% 73% 239% 96% 262% 362● /. 225● /. ar(c6. &(! ld.'qd6. se.,6eJ sJj6d.rJq. q&,bi<,!a. &<",6" r6-rrjR" J&{-Jrop 66$t!#d" slt,.'-$5 &<a6. r+'a&reo ar5,r6d\" ?r&,!.aiq. &a*' 6J5Ji.68rq q&i.Aq'. r.,'-r5-it" q.6.t"A0r" 332% 221% 137・/. 161% 548● /. 573% 461% 87% 1000% 487% 91% 1000% ‐ ‐ 29・/. 09% ‐ l17・/. ● 5% ‐ ‐ 22% l14% 971% 991% 92% 39% 09% 10% 83% 79% 106o% lo3 0% 914% 927% 338・ /. 363% 216% 53% 163% 246% 57% 109% 123% 11 7% 030% ●0% 740% 300% 52% 240% 7% 263% 104% 576% 0% 07% 1∞ 0% ‐ 19% 05% ‐ 14% 031% 01% 03% 32% 1072% 941% 300% 242% 36% 2● 6% う0% 322% 30% 734% 315% 50% 250% 498% 200% 204% 335% 520% 111% 1000% ‐ 23% ● 7% ‐ 21% 072% 941% 31 23 715% 758% 00% 85% 7● 5% 673% 321% 341% 57% 72% 264% 269% 557% 611% 336% 376% 221% 235% 173% 710% 550% 530% 116% 121% '000% ■ 4% ,000% ■ 6% ● G% 05% 2711 ■ 1% 066% 964% 70% 71% 06% 06% 70% 65% 1●43% 1● 35% 021% 903% 321% 341% 248% 277% 32・4 48% 216% 230% 73% 64% 731% 712% 32% oo●/. 649% 347% 73% 274% 422% 250% 750% 623% 622% 349% 70% 271% 7● 5% 477% 268% 796% 662% 127% 13 3% 672% 1100% 1000% ‐ 38% ‑41・/. ● 4% 04% ‐ 34% 37% 962% 04% 04% 60% 1026% 394% 347% 295% 50% 245% 52% 959% 58% 03% 55% 1017% 386% 349% 316% 52% 203% 33% 静 ¨ 巧 xo6。 2oll 68737 76600 8 66710 34927 26420 3,7900 2.33,0 6.1 i.qiro'1e.!#E .i({r!\d. rorqeJ.ii6o .!(ir!b\do uallc!.!6 ri.i5rR"Jr?J l,,{,j.$rdqo {coor.L se6q. i6qo TsrstrJ'r( JrooaH r*,6qo tliqo ')q!?hdclJ' [&&i i6qJ $ia\ t,J,axlto .+a!5-ia" ut]l r<qlrR.lr.!! r,i,,rffia.ay}qt,s} exlor.ocsir 6|lLhr, oeltdo (+ i*ej) 2013 2115 2016 ,お ‐ ´ y"´ 脇"17 ´ 94530 99930 105700 4.5270 48980 3,3390 38250 9,2000 98700 5,2050 55130 4,0330 43571 00 00 3,6510 7 7 79160 06594 411 29999 3117 00 oo 00 00 2709 238 5164 6102 2150 2100 1700 1510 5360 5200 6200 5300 550● 55927 6.0730 64694 7.6540 78740 86980 1,2026 1 6100 1 6140 12110 1.2977 13950 1010, 8,2320 1 1362 1,3 1 1990 1 1990 2879 2535 237 31 1316 1065 1326 120, 060 191 3810 15,0 3030 1550 161 0 4261 5141 129 167 1343 1032 5476 149 3540 1930 2280 5500 250 2300 5800 2460 6200 22950 1610 5600 180 29260 29990 260 270 2311 9685 981 9870 1 1060 3,1760 3.3340 1.16,0 1.2180 15'90 17610 2,5150 2.5730 2.6230 510 16666 1,3576 8631 9353 11 1 14820 9647 9970 14917 1.6387 1.2659 1.6760 23210 1 8691 1,9162 13915 17860 23910 3774 2795 1257 1100 700 25350 700 2100 1547 3011 67'0 7420 7540 う01 0 2660 2932 3275 3327 615 395 2337 2692 572 5 soo o 1870 2000 2200 2010 ■54 2600 600 2500 2300 300 300 2192 1 1980 910o 8150 7930 2130 11 1 246 53 776 350 489 ● 50 5440 350 2070 350 2110 360 302 236 ■ 50 350 1341 6170 2820 2860 2380 ‐ 400 5947 6540 7030 13750 ● 270 689, 952 214 1316 5363 380 0 1 0100 9000 4542 ■ 560 957 1521 3 1401 1895 37̀ 3257 ‐ 4590 1333 3320 300 2490 1,70 320 320 00 ●6 4釉 6 43571 '7e &*l'rqo q,6f,!, a<5. ira q,<Jao 5979 4903 1380 577 L6{!56., t6 $? eo({.. e,{'+,.i1 Lle55 }qq k6 E!a,. 1076 10626 803 18952 307 r+,(ltr6*.a rirlr*&,6 ,GvJ'{'r.! }r. .trc.rr56F{q r.ar6* aJ},LE L$ &\v$f&s L,a$r. JJ<oL r-e.ti6irJ J&rg66r.! 1,9720 2770 900 a'\5'q"nol l!6*nta ,ito, ae5 .74 es.lAr !4r?" $qnr *Jllor"J6clq ar5 !oRq4!, ir,&4oroL Lla*no rrloL Jl.f(}166.[ r.r.Ltcl! 0 1,3600 1,25'0 1.3300 1.2309 ̀ 00 ;,!nlc.*i L.6rf 5|<. r6r!i6oE{e .d!'r &yrr,.*r r.6!aio l<. J.6rBr66r! dLL66.,6 4,,3..nd l'!6!cra $<or &f,Jtrl(.I' r.c.0tr6r.e 07230 2018 島 ゛ 2235 r,.,s,,c"J.,. ttr,6,5*, l,!fr16e6 qj &alinrn}t m12 42020 3538 2731 ‑400 410 6020 5300 10000 1,OO1 0 3,30 4200 1610 1610 ■0 ●30 00 310 00 44'34 4103 3123 1085 25019 40367 3050 1973 1072 31300 32273 1944 1094 850 34109 556'7 53339 30,2 3222 221 , 2303 86, 389 38619 39149 27喘 28,% 46‐ 283% 421% 23 37略 1 7% 23% 21% 200% 27 800% 721■ "169 27富 533% 114% 2‐ 49% 50% 32・X 21% 1■ 1" 11% 1263% 1,% 1345% 1 1% 03% 07% 06% 1372% 1356% 1368% 137あ 120 2 6% 2" ∞ 147% 3喘 79% 91% 63% 37% 55% 55% b"6?.ilri qo i.{o&6r#a rjc.!d.r Elrs!i.r,5 135% 20% 75ち 32% 53% 34% 51% 627. tor#.nd LsrqiF Jiqor rfl}166.t +5*? }(.$tror,( b"6x$rj q, Jqi5r6h6 {6i@r iars.i,i5 24% 1凛 ,7% 22% 20% 1 5% 1 4% ao{l.ra}oL r$aJi.lio }!d alta!,jbtlJ le&f6s,q 14% 201j 2012 2013 e,J6 i.J6. r,JO. ldjr.iQr.iq. siellJL&n it$nd6 6!q$L6\ir) r4\Fq-,lt rtr$6r4 L,#6^o e{ a./arh6ni\' ul{](Nq.J&r iil+trrirf,E) ll(!tl5r6lli6o JjoooLr qi&r 1.q+ rtrrfr7.o {6oot [ !45F, r.q, 232% 23醸 252% 255■ 143% 14511 136% 10鰭 0嘔 21% 11嗜 0喘 112% 0喘 1嗜 24% o跳 21H 230% 232・ 4 241% 00■ F&6er riq$ ̀07% 00■ 263% 145・4 1471/・ 109% 115% 115% 0● ・X 00 00% Oo% 0511 04% 232・ 4 281% 262% 260% 1(7% 147% 116% 237% 232% 220% 52% 49% 46% 44% 38% 11% 36% 11% 35% 36% ,1% 11% 07 06% 05% o4■ 05% 07% 07% o5% 04% 18% 20 01% 01% 20% 60% 35% 71% 3 85% 04% 19% 01% ,6% 36" 34■ 53% 5‐ 36% ̀務 235% 254% 243% 04% 6謳 273% 248% 51% 37% 11% o5● x Sl% 2018 r.´ 15% 18% 07■ ol% 2017 い。´ 0 16% 5峯 38% o9% 05% 10% 2016 品 ´ 07% 1凛 05■ 46% 50% 46% ol% 16% 04% 17% ol% 07% 18% 01% 17% 01% 94% 3 90% ,3% 90% 33% 89% 32・ 4 23% 32% 43% 50% 52% 52% 56% 54% 5‐ 70% 71% 63% 72% 73% 70% '7% 16% 73% o5"5富 ̲11% 0 3% 04■ 02・4 ● 9% 06% 2 22% 22% 21% 16% ,1■ 11% 04% 03% 06" 06% 06% 05% 09% 03% 07% 0 つ 3% ,311 24% rlJ| 01% ● 1% 03% rrP "E!*^'JIir" ,r.6ao6.*.x- Rr.s..*at つ cdoioaEri. 6!&$1 0rtltd. (+ i.!s) 271% 248% 141% ̀7% 50■ 1 ● 3% 'Eq.ftqdltt ?.F{ L,rar.6p dr.ajSrra 27謳 248% 2015 論 ´ 11% o嗜 10% 02% 01% 23% 03・ 4 Oo% o‐ 01% ● 1% oあ o 13■ ̀% 23% oo■ 20% 58・4 26% つ 1% 0‐ 2 ● 04% 0 ‐ 1 ‐ 07% 14 01% 05● X 02 0 00% ‐ 17% 0611 00● ・ 33% 19% 01% 21% 00% 17% 36% 13% 03% ● 6% 09% 00% 38% 17% 02% 02% ol% 27% 23% 06% 0 01% 06% Ю l% 21・ /・ 03% 01% 01% ● 1% ol% 2喘 08% 03% 03% 01% 01% 01% 01% 21% 21% 17・ X 15% 32% 27% 20% 271/. 11% 06% 11% 11% 11% 01■ ■ 6% 01・ X 03% 01% 05% ol% 03% 00% OO● K ol% OO% OC% `6ぺ 脚矢 RO` R・ 6L0 20'1't 2012 J6. ?ri6 ts 201 201S 2016 3● お 島 。6 65 … 2017 2018 65 yh∫ ‐ 691 0 ‐ 38682 藪 ‐ 13523 ‐ 34043 ‐ 3494 32469 ‑42149 36019 4249 66512 7293 19846 77168 11014 25438 48652 58141 6,423 06710 82193 99432 ‐ 77 ‐ 96321 108604 ‐ 122532 ‐ 138164 ̀404 15374 33850 18103 38233 12552 ●229 ‐ 14424 ‐ 1559 ‐ 1 76 ‐ 1468 ‐ 304 ‐ 4627 5675 ‐ 7143 ̀03 ̀ o 14076 630 ‐ 10467 ‐ 11259 1249 1539 434 12537 19076 1330 &L6iqDrr {o sd5r5lryq. .qr&,io 12038 23235 3249 3601 791 1301 8 15395 6963 6543 00 80 548 00 5960 ‐ 10595 ‐ 1035 ‐ 9501 13326 727 12599 17514 2864 14864 ‐ 214 ‐ 3529 00 ‐ 1072 s&6q6 a+.6ri,, 0d6\0arrd. 4403 ■632 ‐ 1076 7556 13287 ‐ 20126 ‐ 5825 20972 43314 ‐ 22422 ‐ 6572 5537 ‐ 12109 ‐ 350 13214 ,094 12119 16178 3633 12310 ‐ 120% ‐ 236% ‐ 117●/● ‐ 266% ● 4% ‐ 230% r$r-6qtrrr cjr,&,60. r$j.6q.rr .aJ-,!!o. a-fl,i!!i60&,U k$t. anariiwA! oruror66. &'ru!!6d.t .alr46. sa$er !Jj6.n"x. ?dor$Jqc[. &'allj1!J6CD t*!!t J5.\Jr6€or.l, aleib($ 6awrCL! oolq,aai G ii6er) 輌枷 ‐ 17692 380 13134 ‐ 12684 11766 ‐ 10242 ‐ 38060 ‐ 38180 ‐ 39181 ‐ 39589 24249 2815̀ 41237 7503 5411 56015 ‐ 27364 ■542 5218 ‐ 12913 ‐ 13761 ■6̀ ‐ 12157 ■89 ‐ 12872 12606 12164 800 11806 11481 15376 1271 1 235 13025 1028 11997 15987 3906 12392 ‐ 310 ‐ 3494 ●231 00 00 5713 ‐ 11539 00 00 ‐ 24988 683 3344 3222 12643 11127 616 ‐ 1638 う133 ■301 (J&'O,66B\ AaJ-lEr$) rDi|r6<{r' Oin *0. r,ji!r6q.! .aJcii6. araL,ha,cd.l, aJtr!G46. &,abuJa'Ct L oalf*6. 9asq$ !Jj6.6ne{ ?c&,LIq0r. &'allJhi60d t8Ril$ !4qr660r.! aJqrhPJ /● 31% 36●/. ‐ 60% ● 5% ● 7% う 2% 05% 0% 89・4 10% sa.6e" aoaE.5.,6, otrt€tr!.. 92% 83% 70% .irj.Sx."! et ?i'66u!d. J6aia,"?" 161% 120% 23・/. 23% 00% 97% 48% 01% ● 0% 01% 03% 00% 5 0 60t!6!ot r, oJq(<,& (- i6er) 00% 3 3 ● 1 ・ ︲ adllJh?,rMl, \{5l, 225% 221% 461% 487・ 51% 69% ,37% 161% ‐ 07% 91% 29% 09・ /. ‐ 73% ‐ 221●/. ■ 4% ‐ 24 2% 02● /. ´01% ■ 3% ‐ 185% 477● 2,3% 336% ‐ 523% 376% 422% ‐ 556% ‐ 588●/● 93% 204% 105% 623● 221●/. ̀̀4% 235% /. 123● 250● ‐ 11 1% ‐ 23・/. 116●/● ‐ 34% ‐ 121・/. 127% 36・/● ● 8●/● 36% 33●/● ‐ 64% ■ 7●/● 07% ● 7% 80% 04% 76% 106% 17% 90% 01% ● 6% ‐ 60% 01・/. ‐ 21●/● 00% 76% 06% 70% 93% 21% 71% /● /● 30% 28% ̀6・ /. ● 5% 04・/. 64・/. る 1・/. 71% 64・/. 06% 04% 65・ 60% ‐ 66% /● /● ̀62% 135% 260% 133% 41% 25% ‐ 66% ● 4% 62% 50% 03% 66% 61% 15% 53% ● 0% 87% 78% 21% 02% 17・ /. 64● /. 03● ‐ 20・/● ‐ 23●/. 00% ‐ 26・/. 28% 00% 0●・ oo% 67●/● /● /・ &dC6.)drJeo AoAr&qA.! 2011 2012 2013 8.J6. sJj6. ts j6. $&,5e, iou1t'6. ,i6.&r& !(]&.t'- i,<qo'Jqrhi" a-{6.n I i&6(J qoilq({A xj.,5.,4.J.! 4.3i!r{5o [cib.6.! $,JqG$iaJ [h3J ar)tE ro Far6eJ Siqqo gE MJir! fr4ao etL,Lor& /6q6!< trq.Jo$o ecr",$.&r" urhar., !,<!cd?" ,o,.ii6q!,or hrdd. mq.r a.&,ib8ot &6+ar M3 g.lqol ao&rfueo! !*j!6i M2 q-qr6.ir0mt JortsqlaSo' 3!e{r nFodk Jl0.i4. M3 !!e.1, oFo.hnJ$.*. M2 JC6na rd6.*ou Ji,e.o. L6.{}. rat.b.6 0035 9787 1,1993 5,6312 4,7227 61893 6.0291 6.0504 6.92● 0 6.5458 5,3465 3.0216 9,o357 10,7874 ‐ 1.9593 ‐ 2,031 1 ‐ 27145 7.0978 7,9037 9,0366 3.7832 4,0692 54184 1.4390 1,5500 1.3996 23 2 3.3146 2,5191 3.8346 3.5183 4.4132 343 o31 643 586% 245 643 604% 243 273 495 557% 247 ,30 1 25 136 330% 347% 253% 77% 10% 71% 84% 69% 242● /. 119% ‐ ‐ 213% 1626% 132% 133% ‐ 04% 62% 1270 795 8,6373 5644 ‑86 20,7 2018 ざ 島 ´ ‐65 19163 78401 25029 87970 3,3203 9,3530 4.3553 11,1461 5,6943 12.6025 5.9238 S,2941 10,4881 6.5377 11.1183 734 67903 6,9032 116920 12.0451 1994 1724 151315 2015 y● 9,74● 9 2016 34 764 12.2404 ‐ 2.9369 11.6692 13,5511 ‐ 3,1394 12,991o 7.079̀ 144169 5,3503 23650 47133 59119 250 462 440 15,3109 ‐ 33720 3,6371 39332 14.4386 16.0476 17,7394 7.9235 0.8686 98780 2.6,17 5,3118 2.3831 6.9856 31672 6711 1 6.5151 7.1790 7001 1 230 419 221 009 212 380 556% 253 551・ /. 545・/. 539●/. 252 250 249 402% 13 1 38 130 1 38 1 39 420% 435% 434・/. 427% 421% 225% 86% 59% 598% 198% 100% 120% ‐ 214% 105% 32% 186% 165% 12● % 186% 6% 122% 63% 76% 028% 107% 69% 114% 121% 106% 129% 105% 327% 63124 21390 41734 502% 240 (3'6.u66!qx Si6, 9ie{.6) s&re" urbln'4. ,JdB1l" 7jt.,il.!. rleqrh<dcr. ao'rt 6io! 9A6qJ Rrr{n$Jrr irscnoJot e5ii,t{5o l0br:'i.r $Sjenj6ir, llJJ A!ho& $A'6er 145・/. 11 4% 6.\q. sE l!5,jlat aJia6 270% 48% 477% 76% 77% 75% Rd.4d" lory 3"R$$" 23% 157・ /. 37●/. 37% 23o% 193% 265% ● 3% 347% ● 0% 302% 156% 59% 96% 147% qlrotoodo 06oi5fl Jrq"6J?. 247・/. 0097% 187% 304% 245% 332% 226% 397% 152% 2, 1% 3● 121% 312% 307・/. 131% 131% 39% 39・/. 1 7% 60% 52・/. 30・/. ‐ 39% 171 6・/. 135・ /. 64% 49% 45% 74% 79% 33% 111・/. 119% 111% 105% 119% 114% 104% 104% 09% 127% 127・ /. 121% 102・/. 102% 95% (l&rtjFArere A"e!.ll's) 9&6q, !ot"'!.i. "Jard" ulu,n6o!.<,e,}aihr. &!36o3.t $a$(o eroJq{r5,t ar.*roJot qilr,*a&' hJ6.'6.L qsrJenqL trSr arkJa. f'asq. 5.!qo SEn MJOIr 6!i:rd edc!i.6cr.,ir'r6E riq!6rao 231% 194% 254% 05% 330% 30% 292% 155% 59% 96% 136●/. 45% 66・/. 80・/. 100% 123% 162% 202% 202% 297% 31 5% 335% 199・/. 269% 203% 197・/. 192・ /. 134% 32 334・/. 335% 330・/. 321●/. 21 15% 420% 101% 400% 216% 73% 143% 130% 337・ /. ‐ ̀01%/. 360● 202・/. 71・7. 131・/. 165・/. 02・/. 435% 101% 417・/. 227% 76% 151% 19o% 02% 06% 05・/. 434% 427・/. 421・/. ‐ 101% ‐ 103・/. ‐ 10 5・/. 435% 209% 79% 453% 250% 31% 472・/. 263・/. 84・/. 160% 169% 179・ /. 196% 203・/. 209・/. 静つ 86訳 03●6Ⅲ 2011 2012 $J6 s{0 2013 2015 ,お 脇 3.3591 3,3027 43219 4,7094 4,7609 4,9038 945q, &'"...J6pr,i" rE oa,qc6. lrll,@?.6.rF 60rd63o lbJ u)t '!'60 {&BJa. u]!r!6o aleedlqdd. &'j!6.,4.1r l,!!rl,U! qoil<oi6a& aora6rn t qr!"ul0o&, ,r6O6OrJqn MJCLI q6H.r6a\ rt,, albqd" F'&6e. 5.!e. mq. a.aofura$. l,i3Jq\$rqs 6CtrirrA. Saoi,"adraJ 2016 ¨ ̲J 2017 2018 65 満 86 昴∞´ 5,6830 6.3400 6,3463 6,4115 7.1097 7,1079 7.3007 8,0339 3.3033 9,078, 3,031 9 90760 1 7 1 8 20 21 6650 7332 7698 ‐ 3891 ‐ 1,1956 4873 3133 ‐ 3928 5476 560 4523 3963 6983 ‐ 6735 530 4,73 3643 1790 3823 2033 1820 3473 1653 ‐ 791 3 5,0357 5,7190 5,7174 47073 4,7596 49023 21 1,3503 13 9582 15 5818 5474 4906 ‐ 2350 412 3323 340 5223 4883 2345 ‐ 323 ‐ 341 5 ‐ 5946 ‐ 271 3 ‐ 3186 ‐ 3850 2,9011 3,2553 3,9891 5,1354 5,7379 1,7536 7523 1,9131 87● 4 2,3516 4,5950 2,6595 4,4379 ‐ 4735 5863 6.4115 71127 2,9587 1,2466 3.2903 1,3621 3.6602 1,4875 4,0498 1,6166 3952 4629 7977 9302 1,0850 12639 1,4473 4580 ‐ 704 6874 7578 4286 410 AorAri,oa.l, S&6q0 $3rqd6rdJ 6j&. l,J,jc6Cu.6e!60o (., tl} aふ 。お ●168 5305 9473 ‐ 1718 9926 6449 16 6333 1740 aA&6{e!&r a!!.rra. I!A6o?c'6.t-'.,0tC.6OL JI6tu q.ri llJloJqo .al"66pl !e6!c" 43 38 36 36 36 36 23730 36 31 23182 23234 31763 35257 39488 44622 50422 355% ,71% 132% 11% 177% 166% 117・/● 120% 139% 138・ /. 173% 110% 110% 68% 50% 116% ‐ 678% 120% 120% 66% 130% 130% 66% lo O% 61・ 50●/● 50●/. 50% 23% 320% 345% ● 4% ‐ 77% 2379● /. 17% ■ 4・/. ‐ 92% ‐ 187% (r,?',0c50r<< $"6j tE"{6) sa6q" r]r",r.!}" "j&!rr" 137% 30% uJt ,!'60 {&,aoL "|!.u..q!'6. l,j!l.E6?.6.u- 6!tC6J. rbai anr.€6. {6.aar. iobof.4. t <eAl8dlao ‐ 756% 11●/. 30% ●75% 134● ‐ 125% ‐ 290・/. 150% ao.3'6oL! Sa{cr q.l}tcrdaa.r ‐ 179% 195% 4921% ‐ 220% &sa4-no! lDhlr.r q$rrqnqri &N0t4.n ! qi'lot 6cro d,3aa\IF. ri6Ja&rr era!q{.6$, itot folqca. E-n{Rr 6.\\. tsEn a.&,fueran t,A,eR0&Dq- 6Jtr,6iF 6$0r l,{.r6rlno6!i56- JSar/6.qiq 41% /● ‐ 393% ‐ 392% ‐ 1032●/. 16% ● 5・/. 250% 485% ‐ 1596% 599% 656●/. ‐ 1270% o4% ‐29● │% 394% 122% 225% 34% 94% 226● /. 2074% 162% 135● /. 811% 171% 393● 166●/. 86% 89% 474% 412% ‐ 67% ‐ 350% 381% 2300% ‐ 72●/1 172・/. 01% 442% 198% 741% 209● 230% 265・/● ‐ 274●/. /● 130% /● 331% 238% 118% 11 7% ̀52● 131% 146% 237% 11 7●/. 109% 113・/. 112% 112● /● 106% 96% 03% 166% 02% 165% 86% 145% 132●/. 193% 204% 204% 00% 22・/● 171% 196% 195% 00% 22% ‐ 12% 17●/● ‐ 4 8% 206% 227% 227% 00% 21% ‐ 25% 221% 242% 242% 00% 20% 32% 06% 17% 11% ‐ 13% ● 9% 157% 91% 39% 27% 02% 15% 13% 214% 214% 00% 21% ‐ 20% 02% 13・/. 11% ‐ 09% ‐ 1 0・/. 10% 165% ‐ 12% 173% /● /● 166・/. (J6.,0.f6!qJe rdJ-!-,5) Sa.,5e, ujtxlli.'o "j&!0." .R$ Xriir trfl4o6&6.1$ 6ato.,Ao !b3i uJr.€6. rj0.,aar. atkc6" aecoa-Jeoaoa" L,?n6s Jj6,rcr. aolAtuL! Va5q6 q{O{$6a& &Ua'.i.! Lir t6 qJAJqESrd. ao{6-aorr qil'Lo{L ,j.,aJ6ofJq. t6,!4.1, (o$ed6d) rhrj aJte d. va6Rr 腱黎 。8P &厠 いJ3∝ ` 蒟` T"Ъ ― 6、 姉 … 138% 145% 193% 182% 190% 182% 00% 00% 55% 37% ‐ ‐ 19% 21% ‐ ● 3●/. 16% 23% 2● ● /. 31% 36% ‐ 13●/. ● 7% 02% 02% 119% 124% 72% 73% 31% 33% 16% lo% 161% 183% 183% 00% 01●/. 19% 18% ‐ 11% ● 3% 149% 38% 37% 24% 21●/● 95●/. 40% 30% 09% 41% 30% 05・7. 05% 11% 06% 17% ‐ 13% 181% 01・/. 04% ‐ 21% 16・ 139% ̀03% 42% 36% 100% 43% 39% /●
სხვა
″ ▼ obgcr60c6or 2015 $qotr 6g566rqpdro boflD66ob tsCt'rbCb V ∽6αでObO 2014 男 o6ts(,dral0o.) 2015 Sq'oL, OC606rgJi6o boUxry,o, Sio,3rqr)LF6CbUq'.) JttrrS6rACbcf,, ea6dr&rCDCbol, ('.r Ero) grd,6qE80o 0lArSa€oqr, clx,S6Choob qLrbCb ― 01 ●● ゛ い ‑0 5̲ ― p ・ ー― ― い … … い fl)(x) lra(l,(lEo 10525が0 9昴 p000 9H12650 brf?O&' 3.806.1381 8瑯 4432 8006949 af,c,adr JSrt$Add$ 1728,104 1407,334 32Q3770 lxCrl6Cqb Ar Eoarrb0('|c6J 1,16,7315 963,7274 353,0042 J(foi]cfi:P 箪 1060 364,10611 l,"Jt{rKrTEo 282.4098 247,9140 00 M4958 11"7833 11″ 6873 tr')orr{E6o rwofua(ljou 2694● 210 26876820 bb8r bnlljbo 1246,7761 1071091 Attu6OC6o V 0l m rttuer,srsll3r. rJOrsJadJ 16q, 9603529 1161"32 8"2433 goorbbUrl, JdO€Jbob t6AD 2970900 2970900 00 3lqrc&C('CbC&,b J('rb) 4616840 419ジ 230 424610 ω ,317 60,317 00 523491 52f澪 り 1 adna-r, i60$e0Uf,C6.) 331804 31804 l'+fub A$ a,a)rbUir&r 185267 185267 Urrn |oB0qryr, J$,q,rfo60o q,5 8rto,rs cfrA.rtro'bsoqDo srilt!'fib 4フ 0 470 00 00 00 00 t ,00r<'c6(' S$l,,JfuJ(lfttsi 4200 4200 0Ю l$0r Lyr,?o!o 1750 1750 ●182̀ 3.1826 00 00 5"":0 520111 00 455684 455684 00 Afxladr $,)tqwf,Cos 27辞 4 27, M4 00 ll.&eJqx, ('r ad.,sb3f,Cbr 174050 17,4050 6frl5004.) 400 400 ti.'oG{r3(cD Jtud,Jfue,u,$ 3a10 3m O bb3rbrqoEo y',J8.5rd,Jr](' rdo.oCDd., t6($ 1690 1690 65226 6.5226 00 00 00 00 00 7 フ おX'7 00 "X,7 6脚 7 634117 00 52q10 5,2900 011 9712 9702 70 70 ん 0 700 35 35 165011 16つ 0 00 00 00 00 00 bn6ljao ofNsd0ao !6r€.)6J6llJi6o rilrtiadt t6art 0l0l lp%。 6,"90 85"29 l,q'$o66a0.qx'lhqfo$a'b b.)lqtu&, V 0102 lrr8o8qxrElaJoLrdorS.r|! ‑0 … も ヽい lオ 勤 ぃ o同 い 0● い中 し¬゛Ⅸよ ●%輛 ゆ bbOb b― "0ザ o kⅢ お 瑯 ヽも飾 や。 ― 0● 0, 3m0 0l a Sb― ‑ 評 6‑ 0 … 仰 0 4400 46.'Adr s)tq,v$,C0J 2860 2860 l$Co6cqn qD E ,aJ.bCi6d$ 1515 1515 0 0 0∞0∞∞ ∞ 4410 ¨ 00 'nscq'n(rra6t hrrr]ldo い … ー … 3dt'rq{rBf,., lri&osAr6ol, ltlbC(S8o 。 Ⅲ 25 25 rt ,rSoSrA,J(!., {O.BJadr $6er 100 100 (I2(n Urdi6orCqfil,JtiCtoad0.ara6r6*06!9,! 9脚 0 9脚 OD ,フ ∞ ll 9,71X10 A6c'6o1, r6'rte'J6aas 4,XЮ 0 4 1XX1 0 ljlCoeJ(. (D acflrrb"JlqJar 5 Ю0 5,6000 ll.)13o{aJtr. Stl1JhCqY,gr 0 400 br.'XfA. rrt€o6r6ltdh )jorErbd, tf,sl) ω 0 ω 0 llX 0 llX1 0 00 00 00 00 00 00 2仰 0 200011 0Ю 19600 1,OЮ ofinAc,b s)te,)Cqbr 1 17'0 l 1790 ItrirfCqn A5 ac'at$UJ@) 7540 7540 lF,aoiq,Jtrh Ctll3fu (,ljc€r 150 150 l,hr brfnCbo 120 120 !(rllao6r8,Jl,n rCorBSAdr ti,{gr 400 400 00 00 00 00 00 00 bsdv6algC(rn0dllgi6oaolrJ,$0J('st6oi 32m0 32m0 00 28j2770 28,770 011 13,150 13,150 80 8,3380 00 00 [cioorqrJd,o Ut"'Jhcq$-aJ 710 710 011 lqr bJrrrobo 595311 ,95311 00 420 42230 110 13̀"0 128630 6100 129680 12,● 0 a150 950811 4a10 a6q)00o ,9980 2"0 50 2抑 0 50 ll(1ool(l3ic. Jbr.iJ63Cq1(,tsr 2020 2∞ Ю 830 00 20 Uh.rbj6?fl&, 3800 3500 ∞ 0 ヌb ll 勁 50 bhJ br6?aJ0. byrI[JDo 旨 tJbB) (xm bJquoo Afn8d, Stb(vJl1rDr l$do6cqn (s ac'a$b060br V JttrrgoSfrJ6o rCor88adr tr'Au 0s(I) lrrbcq,8B,8(' idanool' L!a,i5dr6o bsqdDo A6oa.ri s6rt(oCdnb) l$do6C(D a'r ac,auruJd,CbJ rtugrs$llJfn )CorBCDd, t6(lt 06m blltiae6ar at!&lrlr … … も い 8´ 烙 0 。 225100 011 223780 223780 011 ●50 6.9050 00 ¨ 3 00 00 q ‑0 め oい 。 ‥ tゝ 861603&' 00 00 lr,0G)qIJCn Ut6"J60CqfRr 120 120 011 128080 128030 011 1220 1220 00 ■ ■勉 0 00 8,8880 00 6,5690 bli6re6c, Crt6dol, e$o.E t6d,t a(rna.r, r6)tq'r36rbs " 88880 6"ll L}dc6C(h ar &eab*,Jd,Ca) 2,2840 br6t(cao 26● 80 50 50 rlc,crD('rf. rt('Jfuc(,Ij("g.' 100 100 l}b3rb,)'1€ao 200 200 1∝ 0 1 0 00 00 00 00 00 00 7230 7230 00 7050 7050 g 騒 66'6oCEo Jf,r$rSr6bfit rCOp4CSrlJt6Ql, lrryi8(r|6lroa$ooflyrrraft@lt6c6olra$ lrf.'Jiq\rJo D6Jd{'Jsot ba(€cEilA 2,2840 3640 "ゃ &"0 20 30 20 30 00 00 00 00 00 ぽ rも ``い 180 180 00 Ⅲ 12郷 0 12′ 0 00 12aS ll 12.7850 121B50 127850 00 00 3J00 3コ 0 00 3却 0 32900 00 2,5620 2,5620 00 6460 6460 36qJso lrcorq"Jf. Utur0630qlf RJ 20 20 00 00 50 511 ljbr hr"XC&' 750 750 1∞ 0 llXl o 00 00 00 66150 6● 1511 00 638011 63800 0Ю 479110 4'900 1球 び い o銀"い 14つ 0 14510 Sゆ ω0 600 300 800 2350 2350 00 00 00 00 00 檄 瞥 。 。 ヽQ。 。ヽ い … も りり o 薄 ・ 5op o 000もヽ し¬い01つ い ゛ 0%び い い `知 a。 食 中 い も "。 3爽 沖 静 0604 中 0 0 。い 。 ヽおぃ 50 r6rtsdfjIttn {or8Ca.{, tr6qD V 0 率 tb05 h!i?U8o 0r 中… ー … 50 l$CoECqb (r AlArrbJf,Cbs (x ‑ 。 3̲ … … … … …bb3● Vl6 ‑0 LntrS!6otCE brd*rao i&r,J6J$(rU@c L.sqqn (l) alall.bJrrJar nr€n5r5l,36o {orBJDdi td)$t (B(I} t$dv6ol0oqd fec6tdh t$lrtr 6o,qD ‑0 ‑nb S%ψ 1球 勁 ゃ m6‑♪ も b9‑o y● ダ贔贔静 。 卿 噛 ― k" lb● ` 4 00 On ¨ い ― "∞ 崚 漁 厠 ma̲● ‑… い 49脚 0 494960 3954311 395430 91X30 ,9650 4140 4140 0 5740 5320 メX0 670 00 380 00 290 280 颯 ■60 486350 48″ 0 48,1"0 420 388940 388940 00 b中 時 Ⅲ Ⅲ ar‑0 85230 84"0 0 ■ 9oは でc●oobう o口 節でvη ゅ 4100 ■100 4050 3%0 5230 4950 00 ,0 280 13Ю 0 1,150 250 13310 1螂 0 250 0frnikL r6)bqr:6C0r 6490 6490 t$jc6cqb (o a.oLlt'J'<)rbo 4800 4750 lx.oorqJ''n USd|JEBCqIJ.}3J 40 40 00 50 00 lb3r trvi/Mpo 1980 1780 200 ,0 911 00 2nlo 2aЮ ll 00 257911 25790 011 afxlaoi., r6)t$Uf,Jbr 2.1260 2,1260 l'rJo6cq,., (D a!ab$"J60b.) 41a0 4090 00 00 lr'cpi(lfn Ut6'cqoq$",s) 1'0 170 tiCJ brrarbo 270 270 1210 1210 00 00 00 91X10 91X10 00 1炉 oⅢ ―9同 い mO― りヽ ・ も おぃ "鴨 … , で。 ‑30bい … ObⅢ Ⅲ 商 い い ― 酔 γn¨ ν 1メ oヽ 中 ゛0 n mり ■0̲%で bttb u蒟 瞥 蒟 … 0‑4P00‑呻 。 ¨ か …b.,rxjo" … rdqo6ifl{6o ldortCa.r, ti,,a5 10m ,6lQ(,dxtl$DJo hfxJDo rr,1905511060 lC0rBC6olr tr{.or ll m … 9511 … 0902 ● 50m0 螂 ‑0 … ー̲ 50‐ ● . ヽぃ 0901 D い bboqs(Ro6$qJEdC(((r,-!ED,.i5r0r,f'.1, !Ae*dl3/6ica)iElA.UttoenedrE$60B.rqxrt od$.x$ l,$rJ.[ ib.r6oGrJb$.er6?a(ndr,b.,ad, &Jetoorr(r&o0alrre,roB6'as6oTcq,dsq,rC "0 tsr''"' 8720 5770 叫 口 な ぃ o&颯 蝸 びり 。 29011 29110 MO― ・び 炉螂 η 9 淑 賀 綺 状 和 両 い い 50 280 50 280 。 つ 0 5770 、く 蜘 0 0 Ю 0 0 0 … "0 0 0 ― ■n、 も 0● 00 ゛ ■ 9い … l2q) ur.cq€t{l, 6,!ar6da(,.r, - aE!0li6s0o6d, lA&,5*66rc.Dq\l5ittprrr.'tJl'a0o'.traD ‑ 6‑ …6‑ … い … … い m axlo 00 6700 6700 Eirnad, J6.t$CdCA) 4980 4980 lrrtrk 1720 1720 ∞ 0 300 00 00 00 00 31X10 moo 7710 7∞ 0 00 8tuAob rbr'beJ36Cd) 5480 5480 bqloDCqn Ar ffiIDFJtbr 2290 l,.,o.rq"J.m Jt'tq3t(x(,gr 30 290 30 bbJJ hrrluao 100 100 100 100 00 00 00 00 00 81X0 8∞ 0 81X10 81X10 Atu'ad, J6rtqJUi',C6,, 5500 5'0 i\dobCq. ('r a,a$bCf,CAr 2440 2440 l)b3rt!6Arao 60 60 00 00 00 00 6S00 mo 00 64711 6470 8rx',AoU $J'beo3d,cl) 48111 4810 blicl6c(D a'r a,alls3'.,C6., 1660 1 l6r$5oar5io JCorBCD.l, tr6ao 30 30 00 00 00 00 mo 6500 00 640Ю 00 00 00 i.b$ddd, EiE[oirc'.$00dao hrn so arodNtJi"Jor ,)t ,€o6on}J6o sdoqCDdr t6A'r bbcq{Aaotilfartdtgd,-aEa6r,0.!6rr, !e&$.&3t6Jcosb{esox,b,s$dr,tdl0!S.6dt a,cl6Tg'<{fr l,sao6mrrrr brtbtrolr O6na"(Yt\ $r{\500crr h,o,i36d4bYr'ryAq{ri, h!6* a:e|3(r]Jqqjoodl,re$oB(,or€at6o80q' Crq'rd ,c-J.iao bt ArO" yr,qo5r6bC"b )iomcadr bfu r' l{ m tibc(aB8ofiaiEClCqdi-AOlC66r0r!6<rJ Jciddr6.iro.,sJbAO.rr,aJ6r($6d\ q{eo8(tt EpfFrt oae\8(ri' I,ryd,Oad\ lr{Esqlrts er Sil6(ll, eJe'o.nr<{e0e, Ut'i?fi8o I'rboqfB8l'l 6ftrydnll(n - adctrSr'.id, 150 se&,fttltJ/6ro.$a?fux[ d,oJ6coxlr aobodd'5 a$ srt8mpb 8Je!drq{t000&! I htrl€Do 16 m bb0e€F8('l 6f056c!6E(r' sa8o6d$i1roo5.a6oq!!Aiidr qt6o0bou at6d$ ert O,Yag6ot eJft,0o$qxe0o!6o h)rAC6" 卸 ll 0 30 46,l,6.ll $5tq,t36,Cbr 4930 4● lrrjc,E3qb A'r &,Al.Db06,ibr !410 1410 ao 00 ― Ⅲ ・ … 6‑ い … … い ● ー― U,-,oo.)s6o Utu(.,JqcqV"3J 10 10 liSJ brttxdo 50 50 100 100 00 00 00 00 6910 00 6380 硼 0 00 A6c,aob r6rte€6ib$ 4a30 4830 urJceJ(n (r acflr$4fu6r lm o 1"0 lF,Ar$t!t+n S.tftreJ0q!.,g.) 50 50 s6.rgr,6,)6lrrfn 40r,308ol, t6(D 120 120 00 00 00 00 l lXX1 0 10X10 Jr,rgo6$6UJi6o riOnACSd, tf,A$ t ‑ rbCq,AAt' d,fatEdtrRrfr - aEFdt5s0or6.*r !e&&r$6soorra(,AoEfr*J.,6*rrlbrql3on.lt rbr('cr(\*rra.6n!,&,lJqDEo6.fa*qrr, otetrol{{eodao brq.r6o ▼ 18 00 l$rc€R8offaJ6dteyrr-A0aCf,5s6.it,l, rA&ft&6\6os!oqerr'\ $f,A$EdJ, Qa$dd\ orytr o $g!frit, &65f,J(rlt Srq,J.tu 6J6ftoJ.qxtl0006lt5qroBiEtrnso8Jq'iiq''J 6Cb"6A" bn6xl0o Ⅸ節 0 e<xr&ir rb5!')Jr,Cbr 5770 lDjo6Cqn ('r AoAlDU3d,3or 3710 3710 b.1ldrycn UtdI3hCqYaBJ 150 150 yt€o6,)6bUit rj0rrJCaotJtf,ar 370 370 00 00 00 珈 7100 CO 6950 6950 00 AdxraoU Srt{'YJ',Cta 5300 53011 bJCr6C(b ('r acflxbrtJas 1650 1650 00 00 r'rrgfl6llJoo llyBCefi tliQt 50 5Ю 00 3.1"S ヽ1∞① 00 3,¨ 0 30800 a5o6.r, J6J'b$iJfnbs 1,5660 15660 l.!+6cqb (,r &, \'t'CFJbs 14970 1,49711 xooorq?rn 3el'CfuC(,sc,u l,b3rhrr,x$" rfD$ss).fn :,JorBCodJ tr6a,, 50 50 120 120 mo 2110 00 00 00 00 00 00 12100 1ユЮ ll 00 11800 l.180Ю 00 lNbcqtrtaoffA'to!?q{rr-a00Cl66.0otfttl, t9 00 "0 5770 q) .Aefi$6r6,J 8!6.t1! $ltllt Cr6aqr,rr Ar ()0 bsJ6d, Ot&rodll({t$0aao b$rluao S6lrJrsa$s6('roes50.\}Jr6bodd06a6dao 2om dofiF$.ralriJDbdao lrlbcqoBAl.l 6*f$r6cfr rJ.6r0o Utftra0oo eoruo.ftrt t\SEaCDao t}ldntoS0(rtl, lNbCq€BSo &6dio6d, Sltr,roo ′ 一 00 00 Ⅲ " lt:,Jo60(h (,s Aaftr&Cl,,cDs 6390 20 フ0 011 200 200 011 1コ ● 1麟Ю ll 0Xl 1脚 0 l鰤 0 a6o6ob $$t{$Jir,Cor 75711 7570 l,s}fub ('r ocflJrb0frJar 5540 5540 bcrorqrJ(+r, Ut(qJQCqxr'$ 150 150 40 200 40 200 00 00 00 00 00 00 204● 000 1∞ ,α ЮЮ 104● ∞ 0 1",1410 926410 1045000 72020 701660 18760 123,怨 0 211100 1026240 450 ■50 lriracadr.te,!lt!r!|C.<{doo,l6ll&,6rt.ob tq}'.,ndnobq#6oacc'drlrlbx{Baoa$d,0rc.l, }i!610.} bb3r bJrrxJbo f€dr6bUirn rCorrJCaot, t6ar brCvtr4J(,ctu g(,60810r br&$d$fn bnr,? 0o Ari,ad, !&tqJ3qbo l')$-!6f,qt (,r acfl rb'd',caj lFs.,!(t)ltb 3.ttr!3fuC(jloga 2500 2500 ItBr [r't$bo 10700 1,0700 735'0 7,3590 60 299350 00 238010 238810 011 afx,aob !6$tev5600r 9,7730 97730 Lr&60qb (!t A,r8lJlUJlrd$ 13ユ 0 450 1359311 00 00 450 011 lx,0G{8'. Stir,f6a(1cB) 1800 1800 011 bbo! bnr?a$o 29011 29110 6鰊 0 60ヌ 0 00 00 1240 441440 98pO 14240 ● mo ユ440 98鰤 0 ● lXX1 0 011 rrD8o6,r&ra6o rCOoAlboU tr(l, t'rb0('aB,Sr, tso6.dl0Ddt 8slio35 Lrf?€bo afD6OCso V Jt r}tsoS$lJdo .COooCa.l, t6AD lC.d,laqdol'6sr.t<{'n0NqDAlqlleqlq,o,J ooflNbtl60lob ardSrattDd$, byrlob" a6oadr $ste,v5tCbr br&6cq'o Ar 6dtat'VJ@' 23 Gi 00 00 00 00 00 Afu6OC6o 0l 00 00 00 20 70 LtrDCCSo 23 … 53211 Ytug()5tlero6o rdop3ooob t6AD 23m … 5320 tb3.rbrfl?(Jso V ー … A6oEot, l6)teot](''rDr ll.trorq,Jio UtolqAEoC(YlBs Do び や い。 ‑… … 3Ⅲ涸 劇 い は が CJ,,6!,6rAt6o !g$$r6|(l(a i68fEo.rs … … 。い aa蝸 びり。 b薄 ヽ… で も っ て ,ooК で 't,Fi` い る … "凛 11 ".4440 0 98,鰤 0 17● 10 17コ 10 ●0 170210 170210 00 131り 00 13脚 O 011 23130 520 2,31311 00 520 011 8 0● 0● や い輌 ` 6‑ ー ― … … 。 い … … … 76611 7660 00 3´ HX)0 輌 69050 0 '卸 6卿 50 a6c,8d.r r6st$vol60b$ 3.0280 3.0280 00 lriCo6CqD q,J &fl$UJ6CDs 335211 3● 520 4X10 ll.crN(I3oo rtfufucqrrR, 150 1う 0 lrbsr b\yr4ar6o 100 100 00 00 1鰤 0 1,2950 011 Ю0 1.1∞ 0 3100 1柳 0 1,Op10 よЮ 0 06r,&rr,)6rk{c,Cbs 4750 4750 00 I$Co6Jqb lor 0.OlrrtrJi<,rar %80 30 40 B0 30 40 100 100 00 00 00 55000 00 5,51D O 57X10 55000 1,8760 00 00 36240 0Ю 60 3̀240 1200000 717り 0 129,π tt ll 1 ,924Ю 25.8540 Af,oAoL s)b(o!(',CoJ 512330 37.4150 13β 180 l$&tJ(. (6 a,aL}3fub\, 4398211 35,2580 8,7240 lrUalrp,,Jb', 20.8000 20,81X 0 00 0f,qlc." 1,メ 1,枷 0 1"0 lrsolq?dn 3.bitlJ6'JCq!etg) 4890 3a10 12,0 UIBJ LY''Xrbo 1176511 3,0740 ttBr brtt (3bo Io5sloEol} EYtuu.,b C<fibthfuqD e'.] sx.,OogcO" zOaaOA<Vnr ufAJD. Y',r9.6$tfo rComCbd v,Qo 23 0, U€o6.At'r t'frl0x'66r' A$[.d8adqv,r J3lex,aoJsomtt !.A(q$t h)'.IRJao V lr"A""C":(- 3t }3%J(r.-J" l,tBr brtrISbo n5reobi6LU6o ,vjorB0o.,t,) tt (') Urn - b.rtf'o,.Eed) tsoEln t) Lla$drofr"r &la$bai6C8ob t rJmEJrt Ly,laJAo ofrxar, J6Jt(J36Car lrj,i*,S(n ('r &'ot$t'dlCbr bsCltraBcecrr$afooqIlrrAn8e,06!qn A$.J(p)rt'cDolt blAoer$a6o h)rIrJE" V 1. 191● "0 "ll 0 41X10 3(,('0 1● フ r6,€oSrdlCi6o SorBCDd t6As 1032011 86910 72660 tso6r&.Ci6o {orBJb.t, $r6$t 881011 8β 100 423910 00 00 423910 lm755』 617"0 4500011 5468011 513800 3β 12.1950 114700 7250 14,6630 12.900 1,7200 2081X10 208000 00 3p(ac&JcTbCH, J(TAJ $o64,&ur6o q,5 qdotr'6tr(b 21Ol (O6fr&ii0o'acE0!qEDJ) l(rqq3oJ! ert 6dx, 35540 are.'6o.!c('rob JI!r6ar&.\r ‑50 ‑5 1絆 り 呻 oⅢ Q X… Ⅲ ゛。 餃びい "0 9 0● 0ユ ●― 0も い ● ‑ ― … 1,41011 1,41D0 00 1550 1350 200 lrb3r b.t1ftra., 54670 46320 8350 .6€o6oa),J6o tJoo3Ca.b t 6,A) 1,7650 1.5650 21X10 go6$Arffn lCorU0aolJ !f,Q,) 印 100 8.3100 00 41● │10 110 41ユ Ю ll 1● 420 132420 00 125800 125800 AffiE b r6rtleJ36Cb$ 61,0 61Ю 0 brif.lqb c,r 6c,aL*,J6[Ai 4,3900 48900 141D0 1,41D0 llX 0 11X 0 ornffi#"J.'s(tr-rtrbtJaJAOisqlJ 8!5Ddrtooaq'Cb t,lr,?O&' otr'JSOCAo lF\)orqr3dn Utf,J63cqY'3) V l,b.) b.r'cr,tCbo r^r,rEoEsl.,f 6- rdO.H8.rJ 2a 0l … い b‑0 bt',qrc&, Uqo)qJ6o Ufol1CECC(rTPS, 3J(NE!,Jq,c6ca(ilrJqlCbt 2.or or b̲ ー Q‑3‐ tfu 'r 02 lrrbJq,aB!8o jobCldt 8.r6oB.t brrrxlbo AdnAoL r6si{J3.?,Jor l$J.6C(b A$ 0c,abJttclC65 bJtk{r'r0., ltlocrqUf n 3'b6rbJr(,$',gD tb3J bt"Xr&, 400 400 6620 6620 00 00 00 00 00 00 00 64,:00 19,100 45κ Ю0 0 144000 1111X0 3よЮ 0 4,370 71330 18000 ,0 36220 7250 53130 1,7200 1鰤 0 mo 00 200 1,1700 3350 8350 2alo 00 2a10 8,100 381110 00 41メ D ll 110 41.勁 0 2a0llB q0!6qoadr8s3oo,!6CDs 21工 0 218030 00 brrt?oao 217030 217030 1.∝ Ю0 1,lXX ll r6€o6$rf 60 ddrUCE.lr tt As go6rd),Jfb )CorAC.(l, t6A$ 3r(Nd"({l00olr J('cbr ▼ l'8fuY'(Derflr.booctr, 1,6980 16980 tl"$lxxeqbo 19KЮ 0 0 19 1XX1 0 tb& brl')(JEo 50 50 10011 1∞ Ю 00 00 00 00 00 00 ‐ 10 gx10 CO 4680 4680 Adx,A. $rtqszr,C8,) 2030 2030 u+trc(b er &A$bJ6d'r 2650 2650 OO OO OO 00 ?rrAoU $st$U(6cL) Jl6rEo6J8,J6o SOTBCDdj 2a 0l tfu'r lX l$dr6q3er"ro OogtitR, Ad&rD(nhrtC al(!lta(l! brrt?aCDo J6€r,6rnJflio rdor8C8d, tflQ$ 24or 05 bi{Eacse otFBsci0n(r$ e$ OcFc'qt'eoc!(a "0 61XnO SrtBoorJltC[t b{r'?(l0o 320 タX)0 ̀メ 55"0 552911 00 10 0● ●● ゛ めoで゛。 3m0 ― … 4950 4950 bYsXqh A$ Ac'at$J6Ctr, ktru(rJiqo JtueJftceUc,{p Z″ 0 ′′′0 00 00 50 42520 50 0Ю 42520 7710 771Ю 2● 1● 15000 12300 120011 ∞ 0 ?trx!8ci, J6rb(')Sr,CA$ 92110 ,2110 00 LqjoeJ(x' a., acarrbutcar 2970 2730 240 lx1aorq'Jfn O5llJftC(1r€r 50 80 50 20 00 60 3100 MX10 100 8910 00 8910 2● 70 9900 10970 166711 6"0 9770 a;xand, r$.b(rJ|nFo 1 1870 御 19,0 I$&6C(n (D 0cfl$bJl,,365 Lb3r brdmbo 2800 2800 21D0 00 00 Ytug.6r6uCito rrJqJ6.I t1(6 1200 31X10 1200 5400 2600 2800 4g10 1780 220 3110 1,0 1610 1360 280 1080 30 00 820 30 10p000 18p100 00 156800 156800 ?6.,4.rr J6rtq,ry,Cb,t 15200 1,5200 I'rj.,60q{ ($ adxbrqCbi 14,1∞ ll 14,1∞ 0 trur,l,q,uit Stl'JEac(U'g) 200 200 lrb& bJ'r4a$o 100 100 4200 23200 00 00 00 00 00 00 4●X10 4,XX 0 00 4CKK 0 41XX 0 00 v6JSd$UJi6o rdorECkf, t6ar 21,, OcFoJrEo e'J lnafrDqr'l tS[.i.n6oUs'6dD hrf/XrDo !b3r bnr,IJAo n9€obr6LU6o rCo.'30b.lr tr,Ar 3rq\Gi&.JqI&J&lr Jq'JSr 21 03 liaF6qal''0ri'b$xrrr er Erdfnec4.rr, l,aJ6.rr 240{ qJ6reoo$mltJdrrookrr&fo$qrttq@x60os brrrobo 8f,oad )Arbe,qJr.,Cai b.vlfjCqb (rt a,AxbJ6Cbi Ub3s bttxoao Jd,€dr6lrJl6o $o.'3oDol, ti6(r) 2t0!i OO 00 "10 $D3dNf,'Cor b,rcr€3o ▼ ●b― A6oaob SJtqo,J6[br bb3r br,?Obo V … … ー … 06l6ot8ottS.6.J,tq!6ddtb0qsJE|fA br,r,ACoo r6€o6$lJ6o SOo3cDob t6(D "0 0 2000 811 lrr$60zg(i* 0oC6 l^Oio*rridxr b0cpJJiaq,sacE.D 6$.it6., B')f,AR?!nobCs6,oz0qi'ftroSoJo6e!0o bxqtuD(n !6st$O6dii (eo A'6dl| B5o lq|cLo fy6&'rF{x,eNarqbiftldd'a'is!6Ar) 檄 。 '沖 い 00 ゛ い ‑0 2407 " 6̲ ― r&rhtrr$oo 00 3メ 来J朦 錬⊇弾 こで引諫メ 町崚¨ むⅢ いo 嘲 中 ● ー― 4,lXp O 4,lXX1 0 00 400 400 00 Urin$o lrrtr6Cg A,r 6oArrbrr,'$'s lior htrrxrDo 400 400 OЮ ∞ 0 ∞ 0 O ll 100 100 00 LqO6oCi6a, J3q,SCooL bCqACB,d$r 353970 33● 50 19420 325̀80 ∞ ′560 lβ 12 0 226730 226650 80 7田 0 17380 21X10 DJJo - o,ooqdj( - g.dxr, l)tt6Jo&At.t mdC!(r,6dri,o4ol, E 65aa,t - $sq$e\$ - JrrdrbobAcsr$JotC JCr,*rl$JAol6A!$o irir,dt(b&fcDobaraar,saA$ JgaiFr$.,r 2,1 6 h'i?aCao Afnac,i, $rt$Ctr,Saj V Lrjc,6rqn Qr aoaUrt JlrlJor 980 37o 50 610 282,0 2,6990 1∞ 0 40620 00 4,0620 bvJ.r6Jqr eJ AoAl$bU6Car 11∝ 0 00 00 00 4,0620 &n&* $rtrerSt or 41%20 28790 150 640 00 00 640 ,,1070 00 7.10711 5■ 510 00 53510 0&,adr s6rt(ql(6t$r 369611 011 Lldcfc(. a$ aoa-})b3f,Car t&orq,J6o UtqJEJC(VlBr, LbO, dffiCao 12950 011 350 011 825Ю tri(lt 12560 00 00 12560 340 00 3メ Inoeq,Jrn 3'bt13hrqY,u UBr blrr(Jbo nlr-or5J6bl)ttn rjor8rb.r, ff er Urn - UJS!3qn a&RcfrxBooo - E5,Jonr' tNbcq€Fso lrJt(3s $sq6&,J hrir(lDo 150 A6JEJ!So Ib$brf,XJao 2l ll tlxrt l.n$q3h Ol6fs.iiooti bs!6060l, byi?ir8o V J6^)Bo6grCi6o rCor€Cadr 12 '5920 2050 lt)(}!-tr$oJq?orrOr6frhi60.l,t!.00E0r' b,i?oao 0"ll 0 "に 1350 011 1350 3"0 00 3mO 8320 At6Jfu00o 100 2110 ufNbal6., "0 8250 6210 b+$Cq'(' A',, 0.ADDJ6'C8r UxrJ - lrld.6otmqFr, U5!0q,0BAl' 3.,edF{6r8oJ(n 36960 12950 32090 l,7260 rd'sgr6rarJ6o $drBrDol, t6a$ 11040 00 00 00 00 00 00 &.,cf.rr $rbQrfd)C8,) UtBruqUDo 287,0 1,7260 8320 100 200 6210 12 0● 00 ¨ ― い 鰤 ‑… 5̲ " 0 0 0∞∞∞0∞∞ ∞ 2鰤 0 af,oa.r.t r6,)tevJOCDj 1,5720 l$Co6Cqr' (,,r 8cflrlb,r,Cbr 57:Ю afi$OC6o 24l tx'0r'!q"Ji6o Jefu fucq,!.R! 130 l&,'h)raJ6o Y5rts 5$lrf6o So.UCld, ffA,s ∞ ll Uxn - l,$0f'rdrq'rdo $oro(xrr blitoEo('t LYqro&, 40960 UrJfECet (E A.!AI*rCr,r0r 1,OS2 0 540 0 U.tor(rd?r'StortJFJCqIr.t3J itrJ3o6)El)3ir.,CorBJa.,l) t6QJ lrt*ERJRxab60ad!6,Jq.alhmrd'Cad,rsr ofut6J$'cdoodd, b!a$rUy'x' 00 00 00 00 00 00 00 4v′ D0 25540 Ub3) bJtrr0a. 3790 210 22660 15720 5710 ∞ 0 130 800 1.6740 40960 411750 25540 1,0520 540 い 0 3790 210 70 6p670 1,い ,0010 6. 3526420 3467150 5,270 Arxl8dj rbrtqr363b.t 125840 8,6940 3.8'()0 urJ.rsrqn Qs ac,0l,rt'Jand\ 168470 454つ 00 13570 bUolrrlDr$o 509650 200 50,650 0() 200 730 00 400 242.1130 2414730 6400 5680250 784000 5678850 1400 784000 011 7.α X)0 71XЮ ll 00 ЮD 011 b.f?flo., ar,reJe llfl(]oJ(Irio ftor?J6'JCqY,Sr l$3r h)6nCao Y6J3n5$luift' {0rB0a.trtr6As $efiJrrn Jd0m08ot, tr6s' 3.q'([at(d0Dot Jqta, V l,6740 A6.)6ob r6)te€d,ret a6So06o V ■ 0 い … … い 1,∝ 1130 ttmrFfrDolrJ e$ ofu6$OtcdoAr6dt Jal({DqJ.r, qqJrrCCDr es Ss.6o8r bYirOSo ofp,Eob r6rt$rt6CbJ lrJ,J!6Cqb qD aoflNbCftJb! lv'Eorqu',o UttJhl(,lI,Er bbar brqoao Jfr,gi6.Srffn dorBCDd, ff es blBtro osdtulr06abo6drlvJp?(o5d{!(lb ‑0 Sい か … Ч 蘭 中 ぃ 枷 蝸輌 ゛。 リ メЮや。 ゛n 0 ̀枷 ̀ 595011 5,つ 0 3,飩 0 1脚 0 330 330 3,8940 4a10 4X10 1,9X10 330 330 00 00 00 00 00 00 00 00 77.1∞ 0 ″ ,1∞ 0 00 48000 4gX10 011 435∞ 0 43,∞ 0 277010 277000 00 00 ‑00 ̀̀̀口 13 00 m ゛ 蝸 がい 沖 ‑ boo00 6aЧ メスでぬ 3J欧 η b‑0 … r{65a.6fZfn dd.BCDdJ t6ar sr(laClJqIDClol, J('jD$ 2t(n01 l,$0or'&'r[q,rlCi0Ddli.'r'tqDd&dqr S61,1∞ 0 71∝ Ю ll 7,α つ ll 0000 ∞0 ti'c'6olr,)6rte$(]ltCdr \d.r6c(b (,., a,a$bJrDa, l,鰤 0 1,鰤 0 AcD60Jao 200 200 0 410 400 400 ⅨЮ ll 鰤 r'.,rsp6Jfu,'rn riorucadr ta,ar 00 00 4脚 0 00 00 00 00 00 00 0 2712000 271,2∞ 0 00 m exlo 50脚 0 00 l,rjobCqo Ar 0oab$5.'J0r 422000 4220t10 0() l,Uo&p.r6. 87000 87000 213,3Ю 0 213∞ 00 70000 7.OC0 0 00 00 00 367.勁 0 36,sOO O 00 20 m O 20,lXX1 0 ll3.rrN.{0o 191XX 0 19m o bt35 b.,"?Oto lαつ0 l,lKX ll 347.XX10 3475000 231′ り 0 Z6.■ つ0 6 197.89211 19196511 5,9270 06c,6d, r6rtet36,CbJ 38900 38a10 lrrdcsNb (\' actat)bUf,Cart 13570 00 00 bU0kreq8o bcrt Nr.36o Stur6A'3CqY!3r 18.1650 18,1650 0Ю 011 011 400 UbBJ L)f,?08o 174,441111 1刀 80011 6400 02 6t rldi aos6Ja(rar e'r a,0q,r-Ar6rb3r b,r,xrao .)6,r9..6rerJ6. rCarBJaolr $itgr $$(,ca,Jq,ca0ac,b J(,obr 25028 qlviobfu(bJ3od8J6rr$6{r8dr@c6cbqrar bJrryrb" J6,}3o66l"J6ordoqC0.t $iiA$ (B 60 '5d(D e'r Ot6ooo$etlio o68l6rtotid$6ttdt 6c'taoqi$rooi bnr4.lDo J6€o6SlCi6o rd0rBC6.t) tf,A.t $6f)J io rdd.lCiol, ti'N$ 2stll 561,llXl ll 6′ Ю l,qs bir'*Ja. 2s 400 00 48m O trr3alqaJfn 3totr'JqJqyttsr 2s 02 llM1 0 。 卿 "0 400 10400 6´ Ю b.)lCtJDo ▼ mo 嘲 00 00∞∞∞ ¨ … a'5.qiJk, tc,oc{r3l.n Utud'JE33eT.tu tb.Ptrllqruao E}tq6r5!6s0cDdro686Jr0ri6dfirrdrrEe6gEJ. rigs!.tqx\5ryD b0 … 6,3850 1400 27鰤 0 00 l192000 119脚 ● 00 682000 682000 51∞ ll 51∞ 0 ,llX1 0 ,llX 0 510000 510000 4 1 … 6,4750 27.4Xlll 0 0 しい 岬 13570 0 0 ― フ0 0 0 い 00 00 00 00 0 0 …も メ Xヽ中 で メ X" O uЮ ゆ 0● 0■ Sb― ¨ ‑ E6 26q} bsrird" lqJ bs6?ADo t'ldi6oog'lrolb0oo.xab*frrr06n bYr4aC&t Afnaob $rte,lrd,Cbr lr+5c(x,a$ alar$Cl6Jlr UJbtraq0., 26 0l … 6‑ ー … … … odJ(*!r .!er.eltpq,dtre.., ao6dolr Gv6as,tn V D― ヽ 3脚 0 00 ■まЮ 0 3脚 0 3.引∞ 0 35000 00 00 Zり ,160 68卸 0 161,160 190.6910 57,8530 1328380 941170 フ17115 399690 54.1480 15β 25 4,3860 00 558830 43860 い 0,rDqIao 740 680 60 lrtJo{*Jfrr Jt 'I3fua(,|r-)Es bbJrbqU&, 18550 2890 15660 185475 16985 168490 r6,rts ,tuarJt n r.JorBCbdr t6(D 391250 106470 284フ 80 90X10 9,∞ OO Uraidol(aca'j8cq,c0.t$(D$e6ol,o$c",cbcaou llJ8nioq,Ja6.Bobn6qrtJ0f,obaot&'a,tx,bcq€So3o &r(!xt)odtoC&Ja!3Ca! QlJE!6oA\ Es Ecitolt lxrrbq(t) l'la$o,q{iJ bd$Jaob 6CBo66ol, t 6bqrtocq'Ca$ A6,c,a. t r6r'beJ36r4.) 87920 51920 LrjaoJq- (!r i, {lri!.JJaJ 1::'10 66,rqjc6o "0 bJrBJb" bc$.JJq16o ..}td'A63a(rc,g5 [b$ brd,Xrlo nqsao6rfl,,Ji6o AorBCDd, tlra\t n2 b.i8?rodrrtctm'.8n0qBCqi"'0.&itr$oeoB,sct 06le,Qlgldrbr6eSrtob'e'lSsa6qrfrB5$A0e0 A6d'|q'('br eD }n8d6crrr, 920 00 51920 011 31340 8,フ 700 700 00 00 00 34611 3460 110 20811 2180 0Ю 350000 3110 smo 00 00 00 00 iirt6S. brC?oBo 330600 arna<r, J6.tqDC6Ctr) 24,7910 ",'0 24,910 tx&EJEn (',' 6esr,)a,Jf,cbr 729411 7.2940 50 700 121X0 50 700 0Ю 121X ll 1,641 0 164011 00 00 11,∞ 0 7● 000 3m00 6.7300 ■9alo 1′ 4,5530 4,0530 5000 6d,l6oc&, lrtrN('l3lto Jtod't6gcqlr.€) bb3r h)6r€8o v6og(*$n.E rn 8jm00ol, tdes f,i..loEiR', lt!.6*uo Bofura As3Jqladt &'a'lbd6Ji(5 or.Eqe.h'gC ods.'(,l'l6pd.tb e[6rtogrr,el'qx'\rpr6odnlrbcq'Edr!frAaraa,lol' O ll JbriaEgr(t',8.' ‑0 われ い ヽ0● 匈あ "0 15 bbeS 0● 00 Q'ir.t0eCl's ― … … 17570 8670 8q10 ll(",Arrtlj6o Jtor,CPSJ('loEr 1∞ 0 400 ω 0 lA3J hyr,IJbo 3200 2011 ∞ 00 め W00 25110 7000 298611 2よЮ ll 65611 ?dx,E t) r6rtqvJl6c[t 1,1740 l1740 00 lrr&6Cqt AD adf,rltrJ6C6s 16745 10185 6560 lx1oorqlJtrn UtitCfu (,UdAJ 100 100 oft$oo(xtulrrSo6d$t6dr|rr$o&lbox6m6i'l8cq'orr ArQ$mrer!,t e,t lrI{ioq'(,! 0050t6dt $6$,d,r6ds l,h.' hrflRc6" !5r?r(6$t 360 $orBCD.t ta,As 26 0s Cq,&lO6.eJ(b mJtioBJg{ol, AltBdrv6d$ brqflPo n6nAou r6r'bq{ir,CAr U{o6Cqb A'r a,A}rttf,C6r a'.rqJc6.l 2606 1 9ulo 447110 bYiroDo V … brCc,eJ(h a$ €c,a&tJ(,cl, Jd,€o6r0)"Jfb SomCSob triQs 2604 い … … ー … "0 1275 1275 00 00 2140 1700 0 3,!000 2,5000 6a10 ′ 2.′ ′ 0 24920 2850 16310 16310 00 8230 1750 60 00 00 "80 60 bc)l3orql3ltu 3'b6rJ630(:goar ∞ 0 ● 0 lhr bv.Drcbo 1120 3150 nr'rsr6rolrcfb,riJ(BC6d, tf\'J 3230 20 80 C6dxr$5., llbCq,CEo ltx58.68ro.n 4脚 0 25000 20500 2,60∝ 0 2,3700 2Ю 0 a6c,ad r6ot$'Ja,Cbs 19810 1.9810 L+6Cqn a$ AFtAsbJf0ar 4960 3490 lr$oJ(,Jrn U.b6r3fu(Vlar 4011 400 l)b3.'hyhaCb" 830 00 00 0 00 00 lp500 1∞ 0 18200 15000 150011 011 1.4q10 14900 Adrl8dr,)Esb$U6C6,) 1,1020 1,1020 U.r#eJqn a'r alAtrbd'JDs 34911 3490 70 70 00 00 00 00 lF,cprq,:3(4. UtdU6€Cqlc,tsr 290 290 011 thor bY,'XJbo 30 311 100 100 00 00 502● 00 0000 smo 4312460 1,1090 42,13,0 Od6.'Emudot a!.ie{Fa irsolE)$ADo hr6'Xj0o rtSsBrsrE,3do tttUC0ot, t6Ao 260.7 a!6$saq!d i6m6oo! e$ o6ogtr,"6o liiqpqio bnrr?oto 8t5r5o& Y6s3o6$8yCl6o rdorm8.l, t ,(') bbc(e'go Whd{lolr eso(E r6Ciol, b!JC.5O.d, har*tr60hld,sr$3(!raaDsq,sbCq{dNfu!€r'b.} br6lCbo l100 14フ 16 a● aa. $6o6oQ€Dq{'Eoo, … ― ― t球 り "か 助 6い Ⅲ 瘍 ●0♪ 匂 噛 wゅ もい 2609 ¨ … b90 艘 ・l̲0 ●い 。 '"0‑● Omm 凛ぷ踊懲驚ぜ 011 )mo 5,9110 011 5911.0 6離 0 5"10 r53.0 494511 mo B,{4r.O 222410 2224t.O ll,t890 ¨ もヽ 螂 。 "゛ 1中6oで。sや Ona力 ●υ゛。 1l1490 74140 。♪ 60噛 でv・ い いⅢ Ⅲ り ` 35110 00 00 00 00 342811 0Ю 3,428.0 1畑 0 IX10 1,204.0 3.9000 1,α Ю ll 2,m0.0 37400 ,300 2,810.0 16150 19550 450 1.570.0 88511 1,070 0 120.0 1∞ 0 00 00 700 51"a0 00 51,023_0 431310 011 43,131.0 21卿 10 00 00 00 00 00 ・ ‑・ bb3。 by■ び ■ V ー … 24,a\7.O 25,60 ao … uで、… 6d're'i.6d,aq'o ln3J 00 11"0 l■ 1890 ふ もψ ¨ le ― n い 0 5■もつい い 11,049.0 7,4\4.O 350.0 … 2610 m° 申 ldna.ll) $r'b$Ud,Jtr) l,{cSCqt !s doAL)b"itbr llooo{5h U'b'rlJqcq,IIae) )6'JBo6,)6lUitu r.&qC6.r,'bft'J 2611 ll.yxs6c,6olr0a6dc6.B0reolr$60ftrr, 8.,f,$bA@!o,raEJE,l5d'5e$tAq,od!&Q.!a!Ls ‑60 ¨ S¨ も 嘲 勤 中 呻 回 最中 い lq― ♪ 卿 噛 ψ ゆ 16=Xう 0 い 45250 V …イ′ヽ お %2脚 ・ … Jい 。い 0 ω '3920 ‑Obふ 短 螂 い 。 嗚 o゛。●。 n蝸に 。 'い ‑00 呻 ̲0づ ulっ qЮ。9., bbp bo中 い o 款 中 雨 セ鰤 瑯 山bC― Ⅲ 意 器露 ま "り 90.0 21,70t_o 16,305.0 6mo d525.0 7,892.0 011 29,965.0 170900 011 r7.090.0 75370 43860 00 00 00 1860 011 186.0 147211 011 1,47).O 12め 0 011 12375.0 卿 00 3r3n 2.m60 00 25080 3.ヌ "ll … ‑0 50.0 Ю "郷 ‑0 2613 5110 1"0 7 537.O 3J09.0 4386.0 17 0● ●● い ¨ ‑… 6020 lrliltCeb a$ &'f,j$,Ji6d,J 輌 lr'rorq.J'n Utf V IJqr bJtrtF{) 'rfu cqVI3) .!.,J3..6061rU6o rCop3dol, t+,eo Ot iJ&t06ooidn lrljl30&tu &,qttr'J.lJ ACACavJc}) qrt 155m0 9900 1284610 1275210 9400 656170 590910 65● 170 2000 58.5590 5320 140 60 9570 9570 80 00 27820 2'5"0 25820 2000 274790 500 5.∝ 5,∞ 90 00 4.6690 "0 46690 0 鰤 60 1∞ Ю 91X10 7250 46,!adr J6lt(ouf,Cor 28250 2,3250 l,JjobCqb (D MLttJd,rar 17540 1フ 540 Uljore"Jdx, J't,lJ tlJJq,lrhoJ) Ljb3l bidfiJbo 500 50 tl 400 400 00 00 00 00 00 r6sEo6$lrt6o rdoo3Cb(t, t',4') 3400 34110 00 bn,:"irE" n@. 155脚 0 trbrbr'}.8Do lf'go6ratC6o SorBoartu t 6q'J lJl'JosC(b AA &rdbrt'J6Cbr ω 20 7250 1∞ 0 91X ll bqmDo ?,fxrai $tt$,r,Jar … 00 00 00 00 00 tx,O(,)qiCr](' rtitU630qv,3) n@ ffit^l'**"r"sl*a'riLrb'o(r' … O ll 0 60 bbp … … Sdx,Eob $!te6,Jd,r8s Af,JEOCDo 27 bb― いい 134 χb ll 1■ 9900 l1800 '150 1"72611 9400 a6c,6d, r6stevo6Car 556400 55,4400 2∞ ll lodo6J(i,o a$ &!8lr$PJfd,J 494320 489000 5320 1411 611 B"0 2脚 ll 8500 80 00 2,卸 0 21X0 260390 259890 125鰤0 125950 00 101̀χ 0 101 011 U)tlbq{a lrlE!6oqi'lr lx'boo&t lim!'66t hrfxrkr 0r'.NEjso txr0(N(trto Utu'lJfuJqYaeP [b3p Uf46Do ,r\Ao6siAfxt $04cDd' t 6a,, lnd'ES('t6dl.'lr$.$en6erdr!dr$$dx, 27@0r Jgo06old$q'rdr!lg.f'J8q*alQJ0rpl(5 "0 tdt iAe*l, tohoo&i 3*rr{nDd$ ‑0 … l中 Ю画 …い い aヽ oゃ 0… 恥 いぃ… `Qい 。 … ヽ55S● メ ― "か b・ Ъ69。 0 0 477000 "6000 47,71X0 60 60 81Xl ll 81p O 2,m00 2 XX10 23,,0 9890 00 00 00 00 00 00 18 00 ●● S― ¨ S CgSortuerol6o &,aro … … ー … い ● b― qltot) ■1210 9900 7,GOO ●1200 9400 ?r5c,aob i6stqo,Jd0br 5,0100 48400 2∞ Ю lrr*,6rc., A'r arAr$C5cLr \nQ.o 80 120011 5320 00 80 00 27mm UtJ('g!rAo(t,5.',D.G'dtd6oaJ br6?€Do b6$00!o kry',)q:Jiqo fed,JEJC('lfRD tba, b6?Olo Jr5rgr,6.5lvJfn {Oo3oe.$lriAs blt @q,!(lr.?JqTn(rtt eo Jio6l0da kr$Oer,:d}J t 77f3 or$ra6o0J('s$ &!8t!adD es trtuAd,(l?qn 50.0 mo "ll0 ∞ 2000 2,0500 2脚 0 mo I,m60 10060 00 956.0 9560 $6.J@rdd$ A(?no.rr r6rtqr-Jtr,Cb5 23s.0 lrrilo60qt er aoabrt Jr'Cbr 710.0 lx,ooiq-Jfn JlrrliJhc(,loB, 7.O llb3r bfAr&, 4.0 ,0 40 50.0 500 00 00 00 00 00 00 rsno-0 152700 00 14,170.0 141700 00 6fnacr, rSrtqJ:f'Cb 69170 6,170 Lldobc(,f' AD aafltlJl.,ctr, 7,r95.0 7.1950 Itloo{tl'n 3tf,CftC('lll8r y).0 m ll bb3J b.)rDaC6o &0 80 I,rmo 1,1∞ 0 00 00 00 00 00 rm,groo 1∞mo brr4uDo ▼ r6$Uo6$8,f rlo rComCbol., tltAs 2?u [i6J{rao!?qE r aD Slrxsgfu,fJeo,o Jt6Jhcqtc'a,'333%{,J60ofbl$8Ja.Bo€r' "50 7100 Ac'aLrbJ6C&D bn'irAo stvl8oSJabitn {CrBoDob t6a$ 28 m U8lr6o80qxd, lrtr6co lx!fto}r lt ar'6dr0l6o br6r(xDo 0f'cr8oll $sbqo!('08s l\,Jo6Cqn Q$ A.ntrbJr,ctr) b6'Jejdo l,c,oo{'lcl'r,3@C63C(V,E5 bV.D brf'Xr8o YtuSo6fl)U6o l*J.BC&r, lrar 2801 br0r60('r Joq,ooqJdt !'S(.ltio(t iid. ‑30 。 もqX′りヽ … 蝸■ い も ォ稀ぃⅢ … 弾 い い い 知 … srs2.0 "ll 700 "98211 7,65911 00 c72520 87,1820 700 3,mo ■mo 00 99.0 990 011 ,12.0 420 2Or&0 2.0180 00 00 9@.0 9900 mo 9@.O 97̀Ю ll ω 0 7551.0 フ●5111 00 86,984.0 86,240 ∞ 0 3,m.0 3,lXX1 0 85.0 850 7,6590 00 00 19 0● 3饉 輸 ゃ いo… 0 いⅢ 螂Ⅲ喝 S …い 。 嘲 ●● ゛聴 30Sp か dE0l6.q'l'r6o D(,r€o … … 0 0 0 0 0 0 .to.0 400 2,mo 2̀Ю 00 965m.0 96m0 9{5mO 7Jm'0 945000 l,'Ffumes&flrUJocL) [r$or(Tfx, Jtfu6BCqV'a) Ub3J br6l$o E6E/5.0 868750 85.0 850 {o.0 lf,qn6J6l{6o J,Jo.UC6(l.r td(gs 2,m.0 00 2m0 00 00 00 00 00 00 t''clrloffi .iiar6otr0.dao!61{D3(h *--'' --- so6rar:it $(E *c<T!dol, 3,mo ■‐ 0 00 3,m0-0 31XD 0 011 3,m0.0 31XX 0 00 t60.0 1∞ 0 ω O 160.0 1∞ 0 600 Acna.r, $rbqoSdr 51.0 5!0 U5Cobcqn (D Ac,aLrbf,J0.) 1090 490 00 600 4I0.0 41X10 100 392.0 20 100 108.0 1080 00 2680 2580 100 14.0 140 ljb3r Ur't4ob., )6rEn6$rriro rdo.Boad t6as 280101 tsordE('l JoeqJoJol, Q'"a!a4ai es Er6oE,} bsri?€8o ?rradr $st{Wf)Cb$ bycxfpo V arDfuCh ---. ^- U"]rqoffihbaq{ eJq'ci'rool, (s Lb3J on666| qD q'.)sooaCD! bJfrxloo or'b[(xoa' J3r<{ry,}o(rnral(q'Jas l$C'+oJaoddF iri.ooifEnSf8.l, q,.r,Apo b,rDobo A''r'adi r6o'b{vg',CDo l$doECqD A'r arAr$.JpJLt 7卸 0 2l 20 18.0 180 00 00 00 sDo mo 4a00 618,8310 614,7690 40650 rrlmAdr ,$rteo-Jdta,) 406.6200 404,200 2,3Ю 0 l\Cc5C(b e'r ala$UCftlD v9,9n.o 17827211 1,6550 lx'oo<"6o UtofloftC(V!8t bbar btrrx,lo Jd,rts SSAif iJO.6C0dJ t6A$ m,vJ4.0 20̀Xン 0 ∞ 0 Ldryn<Ic6o UefAEsCqY"$ [tB) hr!/X0ao $DtsooralJfb $CrU5D.r, ffQ., 29(D lrJdrt6d4fp."rormncuolttt!&$drot6o b$r(JDo t 1353.0 11,730 800 25,116.0 25"l ll 2150 6u,0al) 6113 0 00 58650tO 586."雌 0 3E6,469.0 螂 か 168,81.{O 168.8140 噛 嚇 ゆ m,420.0 211● 10301.0 108010 00 00 00 00 00 otatragrsBfrldst aEdD 2901 Aol6saclaRndre sdsg('cDr eD … も ヽマ 螂 り 。 … ‑9mmが つ晩 しuw"。 bb3● … 4690 200 20 00 00 Sb― ¨ ― … r'.$a.6f,#h $onB$ot, t6er 29s2 tsefifi.t S$roqllol, Sisarn!6d'r 24脚 00 240"ll 00 1'ユ O 190520 2300 19.11311 188480 2650 A6c,fij r6stRor.)6Ci$ 12脚 0 12● 800 00 Lrro6Cqn ('r &fl!*J6cDl 5,8510 56560 1950 llcry)l(l3fn UttiJ6g0('lt'ar Ut/.]r bvr'{Fo J6,r0o6,)EbUfD SCTBCPdJ $6a., 3640 3640 51311 4480 00 mo 2190 20411 150 12p"。 8.¨ 0 40000 ll,∞ 0 8,lKX 0 3 8KX 0 Ai(.ool, r6,)be$f6raJ 6,7600 2.3000 l$$",6Jq{ e5 ooolr$fi,,rtu 4田 50 41600 34250 lJ({)(\{-Jtu J$r{eJJq$"€) 1い 0 1∞ 0 3()0 bUJJ bJtr,XJbo 250 150 100 2KX1 0 00 2000 1.6440 1.6440 00 14170 14170 00 1(,110 10110 3770 377() 00 200 200 90 90 00 00 22711 2270 011 π M8260 brd'MDo 29 g3 い … … b‑0 ー … lrso6olr0t6dr Jc6frSr(,ol, Xr666d,C(t!E.rr q,.Gr q'r lx,0o{?6x) U$6,JhCq':pg! V 6?r.6r6ltr6o.vJlrBJ&r, tf,(D 2904 J,Dc('JrrBlio*o00oUJt6JEJJ(ac,9, br.ruao ilrh0(ir 5ail.qr:j43lr Lqlos0qn ar Aoill\t|Slrb) u'Eor{,3fn rtot+,roJoq,sc,sp thrhtr Uao *,rg(,6$4,360 riO.BC0ob t6er r)(n I'rds6o00gd, a)5!0S hqfJo,! lrJ6o6d$/6o 1` "0 │' 0 628.lXX 0 1596430 Ar,crEd, ,)6st(oCOCE$ y183490 41511X 0 93.2490 U$,eJ(n a$ araxbo(6c[J 218,1370 184窮 0 a6D6ocbo llX 0 1000 33炒 0 00 ll(,0(r)qlC6o Ubrt3fu,(,gcB! 962011 ,lXつ 0 2.6200 tbo, brf'?aJbo 51夕 0 21rЮ 2 0 ∞ ,4350 518R30 107000 41,1830 ″ Uy,'XrSo l6stso6$rti6o rdor8o8ot, ttat $01 e脚 1160(〕 . lr,rtq!e'rdr6%.,!dJ6o0o,b$CqqoA(rU!n{gt6(,l, esG.)eslr{6d,.rrql6otoor6$io0qr'6.n 00 00 58843511 5884350 4121● 0 412,1 0 00 00 162,∝ Ю0 銭 蜘 0 颯 A$AooD60bVSlQ68J3rDr ‑50 も い … S― ´ 蝉 ― Ⅲ Oo3ob― 。 ゛匂 噛螂 ゆ ― 162.鰤 O 011 1∞ ll 1000 60220 6̀220 00 00 ●● ゛ ¨酔 ¨ 0 い 5̲ ー … 曲 中 17脚 0 17,∞ 0 00 9.52511 95250 011 131凛 掲0 ,99● 121´ 10 124輩 0 9.91211 1144310 32, 0 8.6370 73,9690 l$Co6C(b A,r a-,a!b"f)3br 215820 7200 20,8620 lfioo.,qEJrn U$qJqJqYq) 255110 3Ю 0 22500 Lb3i byrriro.' 17a150 2550 17,3500 70200 5110 6,700 6′ 4211 7500 6400 bb3r Uvr.XrDo rf^,tsr,6la,Jfn €orBCAd, t(6('r 3002 ‑ ●‐ ●100 0● 3… c6i!06Cq,('l,ro$drdd,Je$an\n0s0.,r6., $v66!,ee60Fqi,l*ira'tupbtl'r8rion''0Dd, etr6(r, rEl(rCrgla n irxlDo Ai,,c,adr Jbrt(Wfub Jd,)3.]6J6UJfn rj0rB3botJ ti''Q5 V Ю 03 bsarrloN( a8cwbo6"d0ottc&*roBrl, e!a,)<'Jg.(xlo ,Sdti6o lqftnob a.,alt rAfDrtlaaftrq,CoJ qD lsl,ir8qE iticBolhb bC('aC$roa' '2● LqFr{b ar aodurb.36Jar lrry5q{)f r, 5'Ur*JESCqYrBr 3.3150 66420 33960 2'250 700 700 00 l,b3r b:J'iXPo 5010 1510 5t)0 2100 1000 1100 3"0 302● 1810 ,つ 0 3,6720 780 a6oa.r, r6rt{0,5',Cb,) 7050 6950 100 l!&,6rco es Aoflr.UCit[bo 2 70 80 2,89911 フO ll 700 011 12311 2110 11B O 脚 脚 00 33911 3390 Acr,6dj 5tA'YJ6CdJ D ll ,"0 00 00 l$&,6C(n (\t alaLtbofd,., 1240 1240 011 lbSr htd'Xj6" 60 50 60 50 00 00 。 20n000 00 19m ll 19(xno 16,mO 161獅 0 00 00 フ2820 bt ?ir.. afi, , J6J$ei56cL' *Dts 5)6LU(D r*'YJiAi, t'ar$) 3o0l 7. a6rs$ tr)trJo,r bJa6[O6cl, lr&Joad, ad$At$A6psx$ffidrCsnobq'r6ol, Er't$bd6c.a.D J&.c66a0Et.AD brdrxCDo 33960 tla)oor(rJdn UtrtJEmR)II€) tbsr br6rxrao nrD8otrsl?fn rdo.ACbot, tfe,) m6 l$bcqwEo 8r06,!e"l6odJt0l6Ao!.1, ltF As br'xj0o $r8o6flvr',o )Jo.BCDob tr,Aj s(5 h.a(,rCrq'sCodt86o!b.,*$e.'|5d,$rQeS) ‑0 5o中 0¨ 喝 η 鋤 6い 呻 80 00 5900 0 00 22 中 沖 か 00Edn St6o &,aoe m Sb― lmo 661166l) 00 65郷 ll 34915.0 00 34,150 AArAdr .)6it$,r,CDs r3,,{m.0 011 13畑 0 lNfFJ(b a'r 8d,axid')cD.' lx\fNgJrio ft6o63Cqvlee 9.1600 tDi]JbdDlr&' 12,055.0 LtlEfDo vtrBotu6b.J6o rCorUJod, t {lt lt%!6ar!o q'r arAlr,JQ0&Jqn qabafo|ob Cu*J3rn rkr'dosil, BrEjcrx!6oftbr 0 0 I,mo 6"'a$bart ob bnrlsroll 30.550.0 00 00 00 00 ∞ ,5tl1 0 13p29.0 00 13.0290 9,5790 mo 9,lω O ∞ 00 12.0550 l5&6Jqn (,r Aoabit,3SJbr l,,o())q"Jf x, 3'trrJq3tq,Uog5 bb3) bdrxroo rirlr$r6j5tlJ6o'C$BC0ob ,trQ$ 2.639.O 3,:150.0 00 00 00 00 00 00 tq.)6oBC(El, ar$3063dr b.anb'J6o 14,000.0 140000 00 12,138.0 1241螂 0 0(' ?,rn&rL r6rt$U'tor 5,991.0 59910 L+6Ceb (ll ffilDb0d,C65 lruoJ('l3(tn Ctr!C63C('rr€r 6,099.0 61D990 600 ω 0 00 00 00 l&rhtr (,8o 288.0 2380 011 1562.0 1,5620 00 bJ"rob" 9,379.O €6r o[ $rbe)Jf,rbr 5.8700 bY13)0' Jd,€.6$48.r, q&1.€CBd't6a'r 32t! ffi*es&aoEur&|b 700 9800 lpB57l.0 V "9000 5S'0() 265'0 7(,() 9800 34500 86710 r,025,0{5.0 797,G17Ю 2281X180 ?r',oaoL $rbe$Cr5ob,) 141,788.0 ち 9890 1157990 l$do6c(n er 8c,ab$rfd'J 187,S2.0 86,1190 1018630 l}J6lxe.{&, l8:21.0 17,9510 6i6.rfu0bo t.6400 7170 00 9230 tx'oorqorn Ut?Jfuqjc,ts! l&ru!6xrDo 23100 2,51M0 ∞ 60 672,&1n 663,7570 88470 tfeo 68,156.0 568630 11.5930 70.o 00 ,00 20,1s.0 184050 lμ 0 19,80{.0 18 02o o 1,7840 brd'xCao r6$S.&Al.Jr6o rdor8CSol, $q([8.CeraCaol, J(,a$r 3201 0 0 30000 tlo.! - lndlt6qc(,d afic$ hqfroJblasdoftn m ω O。 … 中 3'mo lrbohr6?do ltia8os!fuFo {orB00.l, t 6(,r 31 … … … V 00 A.i5s,e!!d,relq05o06J6otl,8Cl6,r6.,tr.bcql68o &|q'qjoJd, !c&J0!6CD,t Ar Jl6('|6F!0dol, Er6o€r tr,f,}Uoo 2フ 23 │● 00 ゛勁 い ‑0 ‑ 6̲ 9,7180 1480 lrldo5o(b(\'tu4$UirlclJ , ■1570 120 12520 810 "0 930 lx'oorqlJlqo UftrtjtmqyBD 1280 780 90 bb3r bs6?Ubo 凛 0 550 2530 3850 011 32(n !B,iAo$5Eq,d'. 50 9120 2800 498,0211 497,7670 27511 06(,601, J6$t$Y56Cbs 3.6130 36130 0Ю I!*fun ai &il'ib.Jrr{br 347100 344'SO 215() l,$lu\-{4" 35010 250 2, OO 35010 2,抑 0 00 00 10 4538130 4537530 Cl1 0 lm o 1450 50 4∞ lmo ll 4■ l.mO 00 430m0 430∞00 4al.lXxl o 43000つ 0 00 00 165z40 16,450 880 16● 540 16,710 830 0cnad, r5,r'b$J:f{b$ 7460 7460 00 lr.!jc!&J(b a'r ffib*,Jlr,c6s 149410 148530 830 mo 鶴 hrr,Xdo Ai.D6C6b., lxroo)eB'n Stf,"JeJq'g.r$ bhr br6xc&) yr,rwo$bUf,o rCO.BrSd t'rAJ 0t $clasq,lrJ/ar66s6ld(,cAqo h'{raotJ AAE(6rn aa, brrrx,el liBs tr{r'^r&] -^ ^^ ^^ aJwv.te,xb3q!'o lr,cAd,'Jqh AJttm$6d' 'b oJq'd{w.r6r brf4,iCbo 1920 観 250 7110 650 00 00 50 11̀70 11部 0 1920 115870 113950 1920 A(rI,Ar$ s6rtqst60br 286711 2.8670 011 tlC('soqb (,J &flr*Jl6Ca,, 13250 1.19311 1320 200 200 00 737511 7.3150 ω 0 ,0 地 0 00 94011 9400 00 0 9410 7940 7940 250 250 1210 1210 00 00 00 00 tql(lre,iJfn rtCJqCqUlaJ mo 7470 UbJbir6xcao s,r,r€rj[)6lrZfn g0r8d(,bt6es ▼ ub・ ●b― 98660 Jr6$o5grC6o $omCad, W,ar 32 02 … 06c|6dJ r6)'t$),J6rhr s',,r6oC8o V … …6‑ 32028 qlJ9q,b,nl,o0t50$-,c.Se.'&6cEob ・ 7470 SDqFACCtgoAr b'nt/r€8o lA$ hrtr{rDo *t S.efl}J6o {CrBsD.l, t6qD 32(2G{ fviogoiC(l 0o4t0eto! !$!<*0dt ¨ ー lV― … い ‑50 い団 ""い 24 Ⅲ 鞭 か 00 38 oA― 6̲p t藪 沖 Ⅲ 3つ … もり " Ⅲ Ⅲ 。 … ‑4‑い い as$JrorirDrq,('lsJoril'0!.rr0l!5caqftrol, -^EE l}br68$loryrDqE q,J LbLr0q6oqr, J.i6ca0D(D vvz@ Jti,J6aag1argp e'r <53q6todro 6$ro,<1Dd ¨ 4動 ● 00 467011 4,6700 011 t$Cc6Jq,o (D odA,JbCOcD. 96:0 9610 lrualra.'Jao 341D0 34,0 l&r brdrxJbo まЮ ll 鰤 300 ∞ 0 00 00 00 00 158000 15,8000 00 15gЮ 。 158000 81X10 81p O 151X00 15 1Xkn() 00 00 00 1lχ Ю 0 1.OX10 00 l KXX10 1,mo 1● X10 llXD 0 00 00 2.3400 234(,0 00 23Ю 0 23tt O 23400 234110 00 00 珈 珈 00 よつ0 鰤 ̀知 C'5,JE,.(6C!6 br6?(c8o v',rgosJa}3fn JCorBrM.r tf,es 32 02 06 a1l53l:trcD.tll,rwd(Rr6c(nJ&o Jtr JUJJ('$IBs h{txr&' V l$io5o(b AD ao0Urb'Jc,J6r Uqrr br!,xrlh 32 02 07 l$t$bJ<E l,3c{t3o ht6lt &) lD&b:A,o Ar aoal}Jt1]6Jbr om3o6D&Jqb ttcadftoob JC(L%.,ac0ol$ e5 32 02 08 reao5oU665o.{lq OCiEoJl])dD J!6l,.r5Jq'olJ 0 tso6rbb3ri) esb0r6las bJnArA,, lFortqYtrn U.tll'Jq]cqy'€) ---Juuzt' u6re'c'eD!(be'.)ArX€ltA[E,J(DJo.la[drsB.r, .$sorc{Dotr&'ed,abaqa{$ftana!.s bittcooo ▼ 0 00 bCotCqx' a'r 8c'ati36ca, 霊 0 2撼 0 011 lrut x{nooo 9211 920 00 3210 3210 00 3210 c6os6re,o tdfl0qi aooqlob qq6asr e,J ' 32mr0 Edo'Jorio6ao - I'ldir6a8g(d' 6$slq,,kr,J q'J 6C06oCl6C!ol, lrr&,6d,lJa6(' Uffirbo lrqr'65qn ($ Aan JbJi'nor 32ff211 Y.f ?r,e,* 3lu?ftnqtog', t olrftedd' 0rif'!ci6o.E 14mO 140000 14KXnO 141XX 0 O ll 00 axlЮ axlo 00 鰤 Ю 鰤 0 00 0 0 Urco&Jer (l' a.fl].tCq6,, 00 0 trf,?aCao 14脚 0 0 3,2()212 n(%re(,0$Jo,<$orit0q,q&l{r 1抑 0 0 l}.}r"6C()o (D aaflr.rbofd'r 3210 α hr6fiJ&' 32111 00 00 ":0 25 m yOQO‑0 On Sb― G' OO 27011 ン }0 12メ1"九 〇 476480 355120 12.1360 0f,c,Aob Srte,)O6Cbs 5,9440 9920 l$Co63qb\,r aIalrbol6CDr 153140 &γЮ 0 tu6lx{nC8o 7 XXlll 7 XX10 2110 200 49D20 63240 00 00 188700 180100 86011 7510 5280 2230 34● 150 26う ∞ 0 3,0150 263000 78"0 00 moo 4̀050 U3b{r{",rb" .1"0 48050 35890 751X0 75(Ю 0 00 LlI]) brr-'IrPo 18,2960 18,O∞ 0 2960 3250 21X10 1250 21030 20000 1030 21030 19000 1150 2900 2G10 00 17 161X10 1030 50 50 50 50 011 1∞ ll 1∞ ItSrhfJo8o yr)s$s,)a}r6. idOrBCDd, tr,a., Jfr8clx,Jqn a$ro(O&rt bfiAts'Jq[iolob (r h'rraCao ?xio , $$teJ36rbr ttto6rqro A5 Ao0brtYJ'',JaJ rf,€o6.6Lr6o )jorm3dr wer 02 ,ftRfuq- iEoir(9rL-olces 2789() aJe^)itbre,.o l, ri, ,1,,, ' irmdoL ilirte)rrfutu lt$i6rq'(! (tr 0c,0urt{c}Car trc.D(rrfnJtu',rqC(YlBA 0 ll 00 00 0 424111 1145511 7,31211 4,1● 0 A&"adr r6,tterPJ'tJe5 84911 70211 1470 l,rC.60q(, ($ &fllbJr/d'r 100220 65900 3,4320 lftrlJ(I3c. rffC&3Cq1qR) LUti ufrxdo ,i$S.6fu6o rdor8CDd, t',(l) 150 150 00 5690 50 5640 3X0 2280 980 蜘 155240 よBp16 0 154."30 213β 130 121,1390 10,4400 1106990 lrbBs brrrxrSo Jd,€r,6r8roi5o rdOnBCDd, tf As 326(ts o$loqtloft 0r6.,3.t lrrSEctlialod'r kndo&) V い 16 Urcorqrcdn ItrtO6ACqIi"A) 32 03 … 48p O r,.laolrorqi, !r6roq$t U)'.Al&, -- ^- ^. ー … 2700 tb3rbsrtMDo 3:I い ‑… … trf4oao "E!csCt'1t,6$Er65t('Ca<,."e,rltl8$6ql6o $qlm!(a Jriqf6lSr … も い … い お び ¨崚中い l17810 鎮 '脚 "2480 1038790 91Xフ 0 94 αη ll 晴 Ы,、 い 。 2フ O ll 00 2/OЮ 6‑0 152211 6800 8420 い 27611 200 256Ю "ぃ … … 26 aa ●● Q N゛も " 14蜘 い … … い ー … 124100 700 133か 0 1 0 00 11ユ S ll 3rol0r SSrroe[Ddo.itfrbCnJ 1● ●20 113900 4,120 brrrMDo 15,曖 0 114800 ?rn Adi $stAvJ6Cb.t 6,13411 362111 42220 25130 l$iot0(r, (D a('ax,bCi6d'r 9,1780 7.8290 1,3490 Bfr$000o lω 0 011 1600 lx,oore06o reft36$(,$'ar 150 150 00 lqr bll?ruao 2150 150 2000 5000 4100 900 l,t8r bYr'XrDo !r5!Sn5$.rr6o {0.8C0d, tre'r $qpc!3q,JDcDd'Jga'r Jtl{r'6r6uUir,o rdoqCbdr tfu D ヽ ″ ‑… 320{m 0 76740 700 61● 180 ω脚 0 1.1180 ω 9330 598650 lp68 0 Adnod, $rt{r36rbj 69070 68190 88t〕 biCoeJqn er adr*rJ6',3br 26o'0 1,7830 10 A6,!eJr&, 6800 68K0 00 Lr$dq"J6n Ulrr]l,ljr(ry !35 160 50 11(, HH3r|a"l*Fro6ot6.l$qroe&'b b",r',{.Cb. 506630 50S,80 351) Y()slo6JblrSrn yjlvJo,.L 1ii<r 6350 6350 5('tl 310am U!ACO&,C6' Si6q)06.b 6JoCad.,s qa LraC06oJtrn 28″つ0 282200 00 276900 276900 00 lrtnr bi6x$- 01 J3(BJ!d, bC(*Jog!'Dr htq?oao 06dt8d, !6ttes-3F,cE') m ll 011 ω 50 50 25,750 255る 0 5300 5300 3.1840 23800 臨 3.1190 23150 804Ю A6(,Ad, r5$teq'ii,rA) 155511 15550 00 l,rtr5Cqb ('r ad,flt)Ud,Car 151511 7570 7580 llct0o('lJtrn Jt 6Chf(,gc,g) 110 110 tb0} brf'IC6" 380 00 30 350 650 650 00 4 3脚 0 2430 a6$004" ba8(,)qEi'r, Utod,JEsC(,S!3r l$CP bnt lobo ,Yr,.Eo6ral?fx, $or'ACSd, tl6er rfr @ r"qfd6",eSd,0Daec!eaJ6.{6"sd" htr?€Do r6rer6,g,?fb €or8C8(lr t ',qI) (2 8Jo&!06rns,J .Dtec&nb ,)ii.l6r{dnb (B bgq8C0gobr Cr6ogpCeo 32 (x 0 68110 tD&fvJqr' (,r 6c8$bJlrc0s ″ 鰤 00 00 00 00 00 Ю0 0 axl o 0 0 27 00 00 5 ゛ ¨ bbOS … …3‑ ― … … … … 4は 0 3鰤 0 1930 06oad, r6stes.J6d$ ■5550 3.5180 370 Ur*6Cqb A$ &'flsttlic[J 4180 312Ю 1060 Ю0 OЮ 強 0 br,?,ff0o lrbor br6?(,8o !(t)€Fbgrffso JCorBC0.t t6Qr 31oam l,aaqrtu qD@oLtl,eqFo qoE c.r',J (x toqafirAt Ю ll "ll 1,1210 iroo 710 11010 l,∝Ю 0 710 EdnAoU J6rt(rt(5cb$ 9670 9160 510 l$g.63qr (D ffibrbJorar 130 1110 2()0 ltr[3rsrd{fn rdoiTrbolr tr,Qr 200 200 00 250000 25m O 00 25κ XЮ 0 25 1XX1 0 00 25,G l1 0 251tX 0 0() るOO 826630 OO 826630 82F● ヽ0 00 826● 0 82663() 0() 1950 1950 00 1950 1950 011 195Ю 1950 00 21"lm 00 21"180 2065230 a185230 1080980 00 00 918390 011 2700 2,00 崚 0 00 00 2450 0Ю 2450 7,3890 00 00 00 11 brt'fiJao V 7110 320402 scgpr3rnciit .eaac6sas$tJEnicDs b",r,Xro" l,tBr b,)t"xJao tisass.r$tro 86s560Do s,s 32or6 l"r,c(€,Fg'9I5q rurq?J bf (&.n 82 Vro.)qxruJDs trf^'.3o l,hJ b/tMbo a, M M "--'- Jdrc{clh a!5ro}<'JMs s,r braJoEoc.no_Jc!0.Do tuOo&'lrbc(ndElrd! birirtroo l!de&q. (,,, &,arbJ6d'r 3roror *m[y'64!5s'ese"'etltrd.(sdor' もぃ V ヽい ¨ 1略 1‐ 9Ⅲ Ⅲ 銀"♪び い "ゞ n゛ 。 Jax、 ゃ o6岬 。 も b"‑6o … … 150b%い ― … で 図 由雰翡kル `― 3205 … …b吼00 ¨ ù 1lμ S ll 7110 ."80 1 91,田 ,0 68211 フ3890 511 フ00 ⅢЩ顔中¨山諄歓いい 9730 97 0 00 … 42,150 429150 00 12260 12260 2■ 6フ OO 24,6フ 00 00 ふ … びで。Om,¨ ,ぃ OO 28 00 0● 。 ゛ … … l,c\lcr(,J(n 3$eChJqY"ts l&r br.',XJ&, r.tuSo6$UJrto rCdrBCS.l, w,a$ ‑ 3̲ 60 60 170130 170130 5443011 544800 00 00 00 2『 00 l,!6$6r6roql!ql' e'{daDi(,Ca0!diJ eD s2 05 0r 8dS0q,sa(lr'l,ljoaA6b0!.n (68.60$oae! ll " "SO l\n'Er&uVFodE {r"0r*to,rt(ia6scerFSr 26850 226850 011 06r6ot r6st$flf,rbs 1″611 1.2260 l,J&!60qb eJ a.'a$t'Jf,3.r 214400 21Z400 tFrd{"3(n, JItr1)L$q1.)glJ 60 60 l,tRr br(,fr?n 130 130 4,llX 0 411X10 00 00 00 00 00 70● 100 70● 100 00 202a10 202い 0 32300 17 m O 32Ю 0 17tXn O r6D?tobr0[3'rn rio.4Jaol t'645 50R81n o S038t)0 00 00 00 00 320502'noArab.)a!6€r6rd{raqn(atCbCa"q'cacaol' 01 o63d,Jult l}J6ot, s&@xr6c0., 47,6100 476100 00 152300 152300 00 32∞ 0 121m O 3χЮ 0 323800 00 00 00 15脚 0 150000 00 30000 3m0 00 3 1XD ll 31XD 0 vi)Sdf{rio rCorBle.I, t'R) l卿 0 120000 00 00 02 rEraq"toe,r I'r&O&,c6(, ADt O!6Esac!ol, (B o6stuiiddnd066d, ■¨ ● ■mo 00 hyr'Xjlo tber b$tarao r6l3o6$88tr, lCo.BJbd, trta) 20000 2い 0 5m0 21χ Ю 5̀Ю 00 00 00 00 1画 ● 1,GX10 00 10000 lαЮ 0 00 Nq.lbo ril'ts.,6i6tlJirn sJormo<l, tf,(lt ▼ い … … 1珈れ D― ー -^^. ^^ lria.)6aibro,q'riqsq,slllSCo6oCtcos'r$ddJq'J6lolr arE'JDr6,Cbr brrdCer t,.)ilo60qt aJ AoAL!5biliJbr [tC5 br"IU&. br./XXtr) l,$*J(b er adJrborrJar [tor b'1ll4. $!€r,6rn f6o qijrao0d,) tr6ar 32(bln J6ais0tr,S((,ltst$.6ErSotq'CD(r't 02 e6td0h('Cbdobo6Srtultl!a|0o6di$6$'a,r6d$ b.f'Xr8o ▼ "3800 12,獅 0 lJb3)btr,x,5o 3205 0 2,lXX 0 U**ridddrkrrdoS$.,Qo.Oi(r,lr{ts6cr 3205(n lriSst6o{ra ('J&{.}Jq'(, t r6C!d$ a$ 0, 0d6o0o6oJ(na,r60t6o0Dol'o6861$a6d$Ol6di 8!53.to,s6ds r6rs.5rE J6o rCO.BC8.ll tf,('r 29 00 │● 390 ‑ ― 40m O Ю0 μ Ю0 " 69500 416700 69500 ffi*e\)dsEoNa'lGrr' 11呻 0 115.″ 20 bt'r{J5o 653990 adnad, r6,r$q.U6CAr t'rllobCqr er aoauibll+,3br ""10 3120 Atut0c&. V 01 2800 950m O 231000 190 23,1530 3690 1lom o 18170 115110 3120 00 "● lr{rolq'3rn Jt.;}oedqx(lB) 2620 2020 600 Ljb3r b$'rrxjao 19,8080 19,2890 5190 30280 23810 6470 5,8870 58870 00 54350 54350 00 ilrarooL rt$'blr3aaili\) 3100() 3 tllyJ。 ()() l\JcEJqr (I' &)iluru3iif! U'\1iI\,Cdr) J 'briA[iN.l'Ur't]) l&) brrrxra., 23650 2:る 50 t'() 300 ,00 00 400 0 r6,)tsC6r8,Ji6o rdoooCer$ tfu,s 4520 452Ю 00 00 ■50 5312● 0 138m0 710690 57.6230 1■ 4460 0fr''ad, r6rtqo,J6C6) 361780 297110 6.4670 Uyla*J(r, A$ SctObrtPJ6Jbr 186610 118460 atr\$odo 3110 3■ 0 18011 lω 0 68150 00 200 15つ 0 1559511 1440 9360 5820 3540 217600 14.lm0 7御 0 134760 フ●290 151聟 ワ0 116610 3,6760 46610 1,2290 3●320 o 5860 22111 9550 6840 27111 rr)r8o6r6Lurbl,jJo3taob hcler 33 0 詢 0 0 rt'.,€pbiadn rComddJ t6es 416カ 0 Ю 0 綱 嚇 0 b‑0 0 0 lrb0J bJdrMSo … 0 0 t,re&N.CDo い … ー … 」 bitr?arDo 33(D 3‑ 0 0 326 Eilrqm((rr SrEn&S'' 評 ll.Crtqol38(Elr JJqtEEd)J A5 Aga,q-,r A"00rr.r lSJitc,ao &,q,(\JoJd, acaJal3ob') Ar, Jdrrd6$Ac&r, bcqag6ddre$6AC!.tE!53.p!6dol'bcqn#f,is 33Ol an Jr"be,r6dbrcoJ tr.dr6orogdo as 8dt 7 Srt6AmDl, Dfuo, bnvrubo V l,lor't(rcit USTPJfuC(UrgJ $AD bs6,)olo s6oSo6JnJg6o JdOqCad, tfu$ x}(B b$cqi"gpdo Ussoq,clob kt\Jofr4 b0qdc'$$J … … も卿 "8050 。 ヽ中 ゛。 oい い 回 い も ぃ y` 管 郷… 彙 Ⅲ レ 中 ωい 飾 ゛ 30 On― 5‑ ゛ い ) 勁 … … ー … ?(t 0. Jc<td64(n q8J3r{r6co!.b esco! es b$Ji0rttr 2鰤 0 1螂 0 10餌 0 4騨 160850 2コBO 9̀X″ 0 88711 31ル 0 1,970 l ll l ll 00 520 120 400 32220 30680 1,0 6850 6630 220 12,1560 102480 19030 11,6250 ,7390 18860 atoao{r J6J'berI6CbJ 8■ 50 76750 7,Oo ItrCobag, (,r ffi brbJ6Jb5 28340 17300 l$CoEC(b a\' aealsJ6Cb., ll adN&JCbo bo0or(,3it Ued,l36$(,S'ar btar b.4obo v'r'So5$fufx, rdor8Caob t(6as AJtrroCldJ br('qfs'Ds b$4ob., V Шぃ 167̀0 A6oAd, r6rteoo6aSs 0l … 19■ 4E0 trrr&p.{, ut irq,uoar htr?(Jbo 330{ 0コ │● 10 10 llmo 00 100 00 100 350 3330 2(, 5310 ,0 220 メ20 65000 4920 0 6.3る 0 1920 243'0 14700 420 28870 2322() 11,( 1 2770 l,30 1211 ∞ 0 2.7350 1520 1540 1540 00 70m O 70m O 00 24,1"0 24,1320 OO 43700 560 35560 00 00 00 9810 9810 011 50 152る 0 4586811 458630 00 00 ● 3"ll 011 86820 8,6820 011 4β 160 4,31611 21390 810 2,1390 6tirt\)llo., LrBoq,$h 3sir,13furE1c,3r Lb"JJ l,ra,I!&l ,r$o6$brfh JCO.Ub.t t ,ar n 33q02 mqt)3 itR6 0CqnoA6CF$.rr (D03r 6 6お byr,M0o Adnirdr 56rt$36!i\J Uqlnurq']o ar 0c bJbrriCDr lxto{,l3rn CttrUfuJqtr,g) ub3r tr 6ttJ&, nrDts.Erebfn {or8Cad ffA) e6o0o6odo{Pr6 3a(n .&q,r&ro, siesl(g6tEcni|{3 J.!6o$ 8ra,s!('cDdlJ e$ q'Orttq"oqo[ Uo&,6d$t6ct V b!6?(,lo a'tu6d rbJbesfl/foDr lrrCo6C(b (,r A"Ab$,Jl6,ut tdb(N(u6o r$rtJo3oEtt-r8r 切 Lb3j h)rrxrDo 15̀ r6€n5gYJl6o rdoo0oa.lt tltQ$ 3l0l Jol6dN e,r &,O6SOg,J bc(taD{ld.b&,t5(ErLlbCq$E!!J.'(,odoJrrt 呻 tC8llracD,rastr6o6r6rEC6olrEr6oBi … ヽ い … 喝 均 中 oa― 収で u̲ ♪ り 嚇 。 ゆ 810 0o 00 00 … 31 い 00 00 … ― い … ー … ― ¨ OO 00 21460 61″ ll 61 ″0 00 154")0 1545011 00 ?rioadr $st{yJr,,C8r 5411 540 011 l$CrfJ(b ('$ a'fl})bJl6cbJ 14170 1.4170 00 tx,oorqut JtfrJfuJ('Slar 哄Ю 0 91X0 110 lrboJ L'r'xlbo 13″ ′ ソ0 13u′ ッ0 456470 456470 00 00 2.819,1280 2.785,0000 34,1280 2,780,4220 27527350 2768‐ 0 a6xlaob r6)te8iCa) 326■ 20 31,9121 730() lnCo6Cqh (D ooaLlu3fuor 79●60 659030 ,3143() tJaL.!*$., 123700 123m0 20500 00 20000 26518700 2,650● 970 1 ],3() 21440 222311 2211) 387(る 0 322650 64410 86̀Z0 525460 34,1280 787230 510360 276870 ?trnAd J65tetUr6C8$ 32ω 0 319120 7a10 LrJo6c(b a'r a,fl,Jbrrr,J8.) 298770 167340 13、 143Ю qJ0tr(rd,r 12,′ υ0 00 120700 2,Ю 2,aX10 mo 143811 2650 l.1730 0 1250 2210 st6ryo6,$tl?6o {o.Uat r} t6qD 7"10 151110 6 x!506oagtadD a'5 ktoorqiSl6o q'r@.n -- ^. q ^. aio8dli our tgoti.laoJ.,q,oooJ(aoaqrtl3CDsaDo!b'3,t 000 脚 0 00 88500 4口 0 3脚 0 8,8500 1,71D ll 17∞ Ю 00 00 00 00 llc{Jo.qJt6o rtf,flfuc(vra, 7011 700 011 bt'p hr64.l[o 200 200 00 r6Jao5r8,Cift, )dOnBJld, tr'N\, mo mo 0Ю 3s0l 02 bqqDooaruqfo$c..,l,6mtr<'dtdd'Jia,6FlEr 3200 3200 O● ‑0 ylo田 pい にメ 勒 い 。bR■ 〜要。 3402 hfXJDo rf,$d$Lrdn rJd'?3r$di $6s,r 3500 bsjl()dBCqnb A(ffiolt Xr6A6o,C(.oD(ts (lr lxBoryJi6o AAABdr trlao6d$tttr bJ,r,Xr&, sf,rqJ,0o lvBorq"Jin U.bl?rE3JqYr$ l,tRJ b5rrtrJao yrDgo6rbbCfb ICo(BC&rb,tir,('r A6ar&b, xr6A6oilq'o0ol$ qr [F0orqtJ6o qscl'L 3(r,af&Do{, ar6oBr b.fruao bd,r6008o V 3̲ 21460 2210 叫や V ‑ い 。 藪 ゆ tl.)oo{Efn rt63ftfl(,r€! lrboi b$tt?(J6" brirflEo afx,roU J6rt$f6r8s l'$,6Cen (D Artu)t J6Ci\, ot'\,E:,CBo ll 2210 4.lu10 3m0 500 10 32 0● 00 ゛ 鞭 い … br6xCao 3,18011 lDSn6C(n (D 8d'a-r)bU|.'c'r 7200 フ200 lracrnq:Cdn Utur6?FACq,ucA) 150 150 d'sstt"'b,Jiot J'tr{f,ssd, sv6oar arAL'b$dr trr; lo6rq() lbr 3s0r 3,1800 2,《 Ю 0 a,riolc4DuD J{6li.T'(tr Q! CJqPa0.osrl0,l,ilto 150 150 4111 400 0 仏 仏 38100 30800 48110 7300 179660 3500 lr,o.Dqdr,35r,3q33qa.11p bt8s b*ixjo.) 12030 y?,r.dlc5l 3'cr, {tBrb.n tr'(,r gxJ6tro,cr|.. , (aao.rJ 0a y:,o"Tf $n?JY)roJo.a o$'oB5 bsboq'88offEE$trrqsSos6dr'\tt6o!.r, 3501(E (O6csqp68nat) aaao6Jq'orr ert(Bi e,r e'$a.6ciol, 00 moo 1('1150 123700 500 11730 "0 150 1710 65410 1∞ 0 61:10 23p100 230100 00 22,0100 220100 17 ⅨЮ 0 17,0000 1ド ′ 4860() 1860 ̀)0 1∞ 0 1000 ,0 lmo mo l,Ю 0 ¨ ¨ ¨ ¨ ∞ ∞ ll1)tso5aPJ6o rCorBoadi tf'Q) mo 27,61,0 br'r6,JC0. l,rJoni!., Qi nr)nbit'_ 'rJ.i lt1ooqrJt'n fbtlJq]r(il(aeP Lb3r b$rilEo ll 8,2660 12,ヽ O ilCx.Aob $rtiqrS6Co) 邸 00 00 00 00 00 00 358850 l1JblqlnJaa brrlt,&, い ―い 0 !.ioAolt r651rQs36,J0) V ‐ ・ 抑 Y6€dJdA6o rCorBCbd, tqAs "- - … 6‑ ー A60&,1, !6)tRoOl6,JDi l$0r hr't'?ado -- ^. - 6‑ ― 180 660011 1,0 6鰤 0 6,加 0 180 35800 26130 35800 00 2 180 J6qOrE V htrDarDo &rnad, $st(yJ.Ob,, l$Ca6Cqb (ll arfl.'rbOi6dD l$ry,t(?6o ref'Ofucesrgr 35 0r "ll "0 犯0 5110 200 00 00 00 ttJJ brttr0&, str,Jlr6sa€6o {or80oot, t6q' 3500 3500 (t6 Lqaxlod.' fter'$.x'b J6o0FSr 410 410 4800 輌 46,'ad, !6.)teoC6CSr 3290 3290 lrrCo6C(b (n 0.Arb,Jd[6J 1010 1010 "0 00 00 00 500 ■Ю0 011 br'XJDo l$3J brr,lrao *^, - 64Jo0$trr$q,r Jr6q6qlot S$oB.a JiiaBltu85 "0 3X10 0 "0 33 S,四 か … 0● 0 0 静 饉 朝 ヽ ぬ 0 ¨ D― ‑… gx10 い … 06oodr r6$t(sC6CD,) 1 0 1850 00 00 l$Co6cqt q'r 6a,a'$C6d'r 1150 1150 011 bsaCeqpft qN!&rt ob0vro3(lb 36016 ldrtrisg, r'F 1脚 0 17500 00 trYr4obo mo い Ofr66t 1,7Ю 0 17u10 afFen gJtq$Jr,cbs 12480 1,2480 lDdo6Ceb qD 8.,4$ba6dD 4970 bhrb6xxbo 50 ,0 50 00 00 00 00 2,0410000 2041,0000 00 20410000 2 041 tXX 0 00 6.2000 62000 2 0331XЮ 0 2,α ■,2X10 10∞ 0 1000() 00 00 00 1 3"m0 1.390,0000 0 tl !珈 QX10 13"lXX 0 1,3,00000 13,00α )0 00 00 3502m ll.,Odr(?ln AAmfcqDo 631,α Ю0 l GX10 00 UtfriXDo llXX 0 6310000 00 1., r,.1, i,1,LL, iJr,.,l,,l 51001〕 51Fヽ tx,O.rqJf. 3traJftJq1(,B" 6ち 御 brftdo 3s 02 tricosql3rh e'J03s A6 lttlrdr.n $,€'JhJq!ots! brt-DLf" l-$jobr(n aD aoAb.)b.5900r V Uc\l.,rqTrrr, :]tf,--leJCqa(l$D bb3r b6M0o 35 02 0l It}]AExm rteS6SC(y.Ar b"rxrb" Ur%orq"3fm C$t(rJeJqljo?lr 3502(B h.'Oo€lio 60$q'€Aor alr DJoaJt0tli"fur hrrDoao lndr&qD C'r EoarrbJii0br Uc{ro,{':]fx' seqfui(,Ja€r Uhrbir'XC8o V 3Sq, X$Stio)C(tdd, e'rc8rr, SFI6tr0! 6256000 00 0 00 81X10 81X10 182000 182∞ 0 00 00 00 0 llXD 0 011 ●、 16111 00 6筑 1610 0 20p000 "脚 20m O mmo 11∝ Ю ̀16:D lrtldCqn (D &fiobC600r 静 0 388640 lx"0oJg'l36o rtqa6SCqYrar 616,63211 6166320 6650 6650 00 00 00 00 4"̀Ю 0 00 4'O0000 011 br,rryJto tb3rbrrrr0to 35(B0l 0drlb<'Cl'ladtlrsgtgq,o[',Xr6a6d,Oqllll(nq'!6! brt6?ir'o 656.1610 4コ 呻 ∞ ' 4フ OrЮ 0 0 t}l&60q{' (D ocfl,rtJi6ca, 3 1XX1 0 3 aX10 kryli(t ri. Jtfue3Jqy,8, 467.α Ю0 467,GX10 00 00 5‑0 5算 0 00 52,p ll 523620 143630 141%80 00 00 ss(Bln lroto0re.d.6qgol.SAio0sidolre'.@r ‑0 ) 喝 謁 o中 ゛ 3‑b― 34 沖 ‑ … しη。 "ぽ 謝 ゆ 輛p曲い い申秘 … … … 嚇 b― 379990 379990 卿。 00 2 GX10 │ ― b― 鑽 T 0 11 2,0∞ 0 00 3駆 0 33400 00 8m0 8,341 0 00 [r*,t63qs (!' a.'turt{@J 55600 lv!Oo<.J6b 3'b63%Cq,j(agr ,7800 55600 2,800 00 00 V *Eo' Jroa,t*tecoace.sohirir:oFrar lμ Ю0 100011 00 l lXX1 0 11獅 0 00 ! lXX1 0 15020 15020 15020 1 5020 l$Jo6Cqt (D AoabrbJ6Car 15020 1 5020 00 00 o' v',,or"ne e."soeC,". .cmg6o- 2700 2700 00 ∠′00 2700 2700 2700 00 00 10卿 0 10脚 0 00 10,m.0 10 1XII1 0 O ll Ю,呻 0 10,GX10 00 ・脚 118500 00 118500 35器 02 b― 。 喝 … 。 0‑・‐ 2.GX10 b$tt?aj5o l$dohqn er aoabrb3qo) :0゛ 35llo' rr*so-u"r,r,t<' Ly.4oDo 13 ‑50 電 \./ 喝 弱o ω ゛ ¨ "。 … … ● … b.{4a,od ♪ Jなげ ゆ 零 曖 動…崚 出 b卿 叩 "Ⅲ ぴは,JttЮ 嘔■ 受, 「 110 6,41X0 641p。 2 ∞0 241X0 1で い 4 KXX1 0 40000 0 6鰤 0 0 ll 0 6鰤 0 l聴 勁 や い は Ы 中 い … 10脚 0 0 rb ― 1,3500 1050α 。 Ю … … 1,500 00 00 00 1185011 oで 。ヽド│・●●tr‑ MO― "臓 … 。 0 0 bi{'rMeo s ―‑1 "― Ю 0 2,m l1 2 GX10 … tリ 00 嚇 鑽 G― 6‑ Sb― … *$' **-^'*.0*o"x.5s6daqd. 。 呻 6.α Ю 6∞00 6.lXX 0 510 510 00 5"l1 5"0 00 4mO 481X0 00 41110 481X10 い ‑0… bO― 0 6'mll 00 … 35器 02 … っるぃ。 さη いで。い anぉ も ∞ 0 mo 00 00 い も。ヽつ い つ跛5つ 時 ゛ Pい 4,700 17'00 ()(' u' xrba6o,rqn6.rr bcqacfu'&l' rrrxaar"a5 2∞ 0 2CX1 0 00 ‑0 b。 \, 350302 tt li b Mぃ B27"0 。 "" 2000 政 ″¨ ¨ Ю10 00 00 も ぃ オ 称 ¨ い いaヵ 瑯 ぅ 20,5010 20 Wゆ 1116踵 0 l1100 い 。が 蒟り嚇 い 6650 も 0)by'い 。 "器 02p0 取 ∞動 静 … ‑0 V"器 "q崚かa̲ 15,GX10 1Sp∞ 150000 150000 … 6,3XIЮ …Ч 勁 や い 同 減 つ い 0"匈 聰型 vゆ u、 メ 電 "… "● … 00 6650 15 1XX1 0 … p 0 0 諷 いり ゛。 '藪 P… " 21X10 枷 5oで 。い 喝り O 0 0 。 呻 m0 D ll る l1 。 150"0 oo 00 00 6.m00 6.5000 a∝ o 62960 011 oo 00 ̀ぶ … bttm。 。 5人 ヽ ,い 回 戟 o●゛。 b■ η 2m0 2コ 000 00 00 36 a● 0● 3090 悧 い 350303 07 00 2脚 0 2脚 0 lr$m6cq{' (D a.fliiboiicl, 2860 2860 llc,l3or(I3f. CbeJEAC(,rr€) ″ 140 22140 OO 00 00 6口 , つ0 00 60(Ю 0 00 40 (o3ord,o e$.6re&C&tl' ECnEc er qJa&B ,s6sG(At(D E Jffilq,ar8J,alfbfuiCdt(, .Itoc6oo,5 qJrii6sq'anr ̀α lDllotij({, (r aoarrb3riJor 1t40 L"\]q5q-Jrrn Utx,JeJ]qy.{}r 58560 58560 00 00 m.lxxl o 31脚 0 00 0 00 lri,l(fuso a.aDJa$fib estaJ'1c[, ar LiacNrtro6.) 08 09 l|rJmqII,o q.r 0oilL$i:l6Jai 18831(' lFr(,sq.3tr Uti'I]fuJqrc,gJ 105040 105∝ 0 t,hJ b.rrIXJ&. 6650 6650 00 00 lr,aq*tu CCo&' 25,■ 0 25,340 00 b.)itxlbo 25騨 0 25理 0 253M O 011 25調 0 00 lSメ Xl)0 15脚 0 011 15rЮ 00 150000 [.Ecrql3i'. Jed'JE3C('1flEr 151e10 15 aX10 00 00 lr!6ca6.r dJ('c!ao ollriftB 8nd*!do!t 1仰● 1口 0 00 10000 1,lXX1 0 lμ Ю0 101X10 1卿 ● 1̀Ю 0 10000 1.0000 1,mo 1,lXX1 0 31ry● 0 31,9■ 0 00 0 00 00 00 6md6s{!lJ6o 8clarJtE 6S'r h)rnl,6o 350303 10 t'ra[ar,oo6(,l lCoo@ds 0 0 l$Co&Jqb (n ArArSCl![Li 霊 駆 10う 0 10う 0 4130 4330 0 br,RC8" 0 lqrJ6ar 0 Uqancnft,A,i0d{Deq,Cbra,sl60$qrr}OoJA'r 0 35114 0 l,.rJcfu- (rr a,arrlCl',3}) 0 b.yr,ftC8" 0 en\i'arrq0eir!&rt$ocQnod.,ir6i,{n}t 0 l$Co6cqn ('5 ac,a$bJl1c05 ()() 0 bsfttjDo 350304 0 ∞硼 "OЮ 18831 0 lrt x(r36o Ut4CqCqI(laD 35∞ ∞ 1■ Cf,J8,Jc,q)otr,Ja5 br',ttJ&) 350303 … 3000 6 1XX10 V … ―国 25000 o6Jri6$c(r6 \odoeD UtfXJD.' 06 。い 29,42911 ttitfugqirDo 350303 ー … D 噛 29理 0 lx,oc{A6o Ut6C6OCq!.,s) 350303 ‑… 静 3フ 0● ●● 3̲le … ― ― 50S― … b‑0 ー … ぃ 飢 ら 0 ●αЮ● 仰 0 0● bf?€Do qf,5C(nQ5&gr$PJlroL) ● 000 4 XnO 4鰤 ll 40000 00 00 36m brd.6o,A0<r'afC6dr0o ab!0.r6d$tio 125脚 ● 1"い ヽ 410 Ю0 34.5500 4410 A(n,adr $st($O6,JD,) 2螂 2 27210 2632 lttC(68eo Qr aatuttlJtr)cas 1,8218 1,65110 1718 lrilllr\xrJ&) 11 1000 100() 10 100 100 180 180 1911570 19p520 00 00 50 800 700 100 nt r€ne$l06., {o.BCldr $6A$ ■ a6o6ots A'r ed,lfrlort ld$oolr 6mF,6q!.4 34 byrrxjDo adrr\)iFo Looorq,J6o f t6Jfu r(,to ?lr V Lb3r bJfD(co., JoS()6!6UJrn rio.'3lactJ tt'{,r g06 )flJ3fn Jiormb.il.r 36 01 'S ll t.;(r JEccRCOoJdJ llarroao J.'q(dpJd, alaJar3fr qr "拠 00 00 "3800 36,4500 36.0000 4500 15̀鴻 Ю0 155m0 4400 ?tu0. r )or$(s5iJar NjobJqs Qr ffiLrtrJt6$i 29832 18218 2,7200 2632 16500 1718 UiAuxlrA) 11 1000 11 100t' 00 100 100 1,0 180 570 mll 520 00 00 50 710 1011 br,,ryd" bdD6o0fti toor'r('3(n JtrtEA('f$) bb3r b,)'v'raJbo Jfl}EoEflJEo SorUCDd t6A'r Boa6rJ6o {0rBCi.t}t6As 200000 3501Ol CEJ600dUdr l,agl6oao &|qitpJft $Ori6d$ 00 9卿 0 "3800 mo mo 89900 85m0 4400 29832 1″ 18 41∞ ll 2,7210 2632 1.6mO 1718 41∞ 0 100 100 lrr3o{?fl, Ctl6JfuC(Y!8r 1811 1811 lrb0r Lr6)lxDo 570 520 00 00 00 50 mo 700 100 20mO 20n300 00 200800 211脚 0 00 bil')i18o A606ol, JSst$,C6C85 lll}-6Cq{ (,r &,a$brqCDo l,$lre.'CDo ld'r8r,6.flrafn rJCrU$.n$qD ^--. _ 1〕 Avrlsbctrold rcfitt6qfuttrrE r err lofoDr6%o D'rEraclltF$ "団 %。 つい … 38 ● ‑0 0で ぃo 00 0● 0‑ 蜃 Ⅲ …6‑o … 魔 ¨ ¨ 癬 ゛ ηttp い … い g!$EO* Erelo.nlq,<r3oooll! e$ qEt rd, 360103 &JFo6r).{!{t00rlr&{isoo,o!6ot.'e(?&. 8.fr$q,0!adrE'3(rr660oefr((,0Oh!6.Ao!ori.5 qori$a6qddr $JtarJ60!.4 A('SdrdocD! bvrrjaCSo UJ0tk{q6o 3602 dC6a00.'JJ(D 6586$0rd0Ern& Adreins- l6Cr6<{tit0G} 7.α メ 10 29pO 00 190000 190(X〕 0 00 600000 60KO1 0 00 91XX 0 つlxn o 00 ,α∞ 0 90000 510000 510010 00 00 337.97611 2929C'0 450,60 220,α B ll 1752340 148090 A6noob Jbr'bqJI6Car 237"2 207700 1,0292 LJC,a6Jqa) (!l &,ol,rb3idr 3550'4 300,80 5,291 b3l,tr.i{ql&, 8579Ⅲ 8 683250 17 3810 3800 00 ZЮ 0 lmo 700 フ4̀"n6 555310 1881116 18母 0 18,1660 2670 99Wlll 99脚 0 00 271863● 231,ス 50 ●脚 1664フ ll 12608911 9卿 B 98434 41"8 8,0800 9808 58990 39444 567250 174698 t6a) tNxlrJooo eq6rqr0ol, 011 dry{r, be6SrDn ,JDi lnC!6Earqtl,lr,tsq6b ar"ffCoa( Lr0<{ol$6n Af!$OCbo lrt]osq,:Jfb Utr,'JfuC('lJCRr lbip b,)drdo ,r6rtso6l8{6o rCorBC0d, tf,ao ts(,6r8}J6o $orACDd, t'6a\) tl'sq'* 0mri6dob A$0(, !6*a i6a{ftat uflxdo A6c,8d.' r6s$erg6Cls Llf'60qr' (D &ftlbJ',$$ lvJslr(x1cD(, bd'r&Joh lrctrorqEoo Ut6Jfuc('lr8) lrt8r Utrnu&o $Nooefll"Jfio {0r8C0.1, ti6qlJ 370101 00 00 00 br64€bo 3701 700011 10α ヽ)0 goornr3'xr rjdroihL, tlr{lr 、.ノ 70000 フlXDO lo m o trra.M0" 3700 Oo lorxno goErILJan,ijoqJb.,lJ 3603 フメXX'0 "mo lom o bJfrXJ&t v アm $finrUdn rddmCoolr t6A,) t.,Bqdomli5C!5.!lrb$g.Dv6C!obJoq"oooJtl, AcqJa€CN e$ Er6oBs b!rr,ir&, Aroadr 16r\! U6Ca, 98 0980 850 850 00 00 72"0 5簿も0 552700 171バX,0 58760 011 鰤 0 鰤 0 0 00 ll "HX10 7仰 ll 582011 58200 011 355011 3.5m O 00 "脚 Z¨ 011 39 00 00 ゛ " … ‑― 。 ¨ … ● ― 18800 13800 a6rSOCbo mo 職 ∞ ll ∞0 0 い t… 0∞ ∞∞∞0 ― l,str!6c((, AD ala)ibCods ll.{rorq,l3(n JtofufuC(V!€J ∞ ll ∞ ll lれ 0 12700 48050 43050 00 471b0 4,7050 a6c6o[ $rt(yJ6ra,) ■OX10 4,lXX 0 llJCc,iJqn q,.\ ihetu5q'l6$r 6500 6500 00 00 00 tk{torq1-l(;x) iit r"3F,Jl]lll]egr 200 200 ()0 l&rbir'x,&, 350 350 vr,rtsob$lrUrrn,yiJqJ&)u tir,(,) ll1 0 1000 00 00 03 l}sarqxxfnom lr&)oacDob &pcftrx)trroos 68,1∞ 0 681000 00 170200 170200 00 200 200 ( ' 0000 1700)│ (' 1` tb3j brtDASo ir6JSoSSrJiqo.rCorBDolr ti6A,, ^. -""'"' lrrsq'ob qraifioolob a$o(El!f$ou lr,!oFr&r, Soa.a,rqslqa*rrr6rqrrdsc5.'5da., bn rOSo V 37 0l le br&M?b l^r jnbl('o A) irolLrbJd!.lr LJi)Ln!grtl,o ^- -. ^* . " 't 16118('65618{r- riortJa.,l) t'+,pi 35800 35 tsobrbblrn rCO.{Uaob ViaJ. ■75000 47.5000 00 00 lμЮD 1卿00 00 llXD O 11油 0 lmo 1,yx10 00 00 4POD 4●│● 00 3脚 0 35400 :Itrd':1qb %r'xeltJrc6lw J"-,qJir1..rr Jn'hq"'n"$"obrqllao l$do6Nr, (,.t Aoa$b'JriCbs --. ""'-- l$t ,BE Cl-lr!0mli6aFl Jcr.1irtudrl8s!.b t3sa*r*trc'{,*d"r6a" 36oEnU $)$$Nl6C8,t 鰤 0 5a10 lrrdr,6cq{' ($ AdU)bCf$) 81Xl ll 81X10 llctrr,l(l36o ref'JfuC(,IrB) ll1 0 100 011 220011 22100 00 78110 aЮ o 011 贅 10 掟 l潔Ю0 2興 0 38240 132411 lrlCotC((, qD ffil,rbCa6cb, l12411 1024Ю tlJtlrp.}JAo bnr3.r,qt'to rtofuqo('J(}Dr 2,alll 駒 bb3r Uq bo Jir,€n6JalJ6o $orBCD.l, tliqas rr0r(16 U'A('(tu &Jr66J.ad' J6r'd00tob av6oa! bnir6&, lqrb6xr0o rr6€.5r8.rfiio rdo.8r8.lr td,A'r ,0f (, 0 00 00 00 b4o8o V 1フ qeoo$xr$.r loftrdli0enoolo Ullr'?(,8o 3メ 250 250 2511 250 2611 260 2駆 0 00 25Ю 00 00 00 00 ●000 30m00 1●αЮ0 ∞ mo 16.0∞ Ю 46mO 0 40 aa 00 Sb― ‑0 4672 lqF,6Ceh er ac'a$r'r,Cbr ヌ掲 ll lrfStr{q8o -^, " "' *- 蛾 Eolrio&fo$ scr6q.io)rlrseltr8lcqi! hqar.dol, te<PaUs*.,tr e,'5a*rlOo " '' - t\rl*rsceblaxJi6co OfrFoJrr, tt.llb.rrr ($ eo'r'.'oa"l, gs<\,rfuqc0c6<l, q,r3"f"3" ll.!tsq{rl 6CJ66Cc,6dr Jcr{r.Ihol, 0rADAr&Jts€JaCq,o l-tJ$Jt?,tudob or6lAoAo6J5Lros 郊 0 14,ワ 8 501000 21● "0 00 15950 12 ",mo 0 2101D0 210000 00 21● ∞ 0 21 1XX 0 00 101XЮ 0 10 1XX1 0 00 101XX 0 10α Ю 0 5250 5250 94750 '4750 00 00 00 188∞ () 00 1ス ト 188000 188∞ 0 '((1 nCx{ob r6r't-1lJ3iilF!) 5136 00 00 Lrilr,i,ti\ ) qr., innirln\j.,li. 1 ,S̀1 ('() 1,11 : Lt,3r ii.fiJ&r 165X0 00 10 5Ct O 34.1∞ 0 34,1000 00 2脚 ll 2̀χ Ⅸ )0 00 298011 29800 00 1"0 110 31α Ю0 1"0 31mO 31,に0 ″鰤 ll 4■Ю0 brf'?t0&' 2784911 236260 4脚 0 aio8dr ste!,JqJbs l$do6cqb er Al'arb0r68J llocolq?dn rfo(rrffuC('3rBr lrt8,) bt'ICao Jd,r$'6ra,Jlro €orusod.r tl6e,, 114630 150200 ,,7150 17480 136250 11511 450 13950 700 12510 241Ю 10100 4"0 3脚 Ю 2670 &Ud$0!$!.€x(3n6c['!olrar5,J.E,s6d$ 4鶴 19,10 輌 196410 48811 12564 956Ю aX14 フ,1150 7,D250 ∞ ll 1l axlo ǹmo OO bnrrifbo r2 s06drtlJ.6.tlrbdtfs',6va.to'yr*ds bs6?€0o bBr blrtxJ&, !r6r$6rn Zi6o dorSC8ol, t6A0 tso6larrlrn rJorBCD.r, tr,Q,) l'JrClrsarri A6Ji<{r6!, Acg6viro,! e'|ooi es rrrt I'trntl"$dx$rr.acQr'"tb" I,(B 011 ∞ ,axlo 27980 lltBsb'rrx$o l$Jo5r(b (D Acfl)st J6r0r tll.urcr'cao V 46/2 "lXX1 0 15950 tr rDUDo 37 0l 5240 512030 l0 Ja6.l(6t{3CAd JiJOCE,JcqyasoL qo6ol$orsr8o 3701 11 8 trCcfCqD (,r a!4-!fu6C8.) Booi6lJ$*, )CO,BJ&rb trrar 37 0l 00 52"ll brr,?O6o ^- ^. ー― arnadJ r6)$$),.,t6cb$ い … … い ● ― … 0 41"0 … … MS― ヽ い ゛ 1(μ XⅨ゛りい n■ ψ ゛。 5130 0Ю 0 41 00 a● Q ¨ l&rbrtTODo s6rtsdflJloo rdo.ACid, t6A$ 枷 Ur8e,.rr0m@o!(,reyiaPobi0s6oarn 3e':B@xrA?sdr&AioDei$.r6ocJ('d,r bs6?a0Do Af)cfdr !6rte'),Jq0bJ lxCo6C(r, er ar&rqr$ lx,or,r(|Jdn rt6ofuCqjc43r ▼ 5.5780 ¨ 1911 20190 352911 352911 200 100 39,GX1 0 15,6500 38870 3203,0 11,840 ?rnaob )55'ber0tr,rtu 2,3270 205310 LrCo5r(,o A,r aoab$,J6$5 119170 108Ю 0 72960 11170 ,1()o 00 as(Bolr l,lrkli\yn 'idrr6l}C6ol, 1● 00 lr3orgJfr Ur,fBtB3qUoBr 1430 lt〕 80 350 bt8s bri?ro&, 6300 2300 4()00 107● 0 69610 38020 6,α Ю 0 6,0,00 00 5,9D∝ 0 5,9800 a6c'ad, ,)8)tq{ro6Cbr ■痢 ll 3,7900 00 00 l$&6C$ A\' oaflt)brlicb' lスЮll 1和 0 011 0 011 40Ю 011 rrNtso6r6l)3rb r'JOqJA.rr tiAj J..qr\JoJ6b artuavJror, q)oca-u gsgsou f,J6rC6.rJos as o*rRr $fa" bn 'XJt ' lruo{l]6o Utod{63C(U')Er mo 0 !b$ b#?U0o ● 0 800 011 1100 11011 00 12‐ ● 1aλ ●o 00 94460 9 532611 5,32611 00 00 391511 3,150 011 ω0 ω0 011 1450 1450 011 3´ と 110 3,bll 011 9,1蜘 フェ ンulo 2,lmO 580311 4,62711 l,1760 378111 3471Ю 31011 0f,r6OC0" V 55る 0 54,6500 lDl,t EBJqxd, SJlai&-rt.' qts DJECiitrRo ld,rDL!itl[iJ 0l "0 13,電 疑い0 81800 bJrrx,Ao 38 100 ¨ 81800 )r.,BobJ6b0f..y.!J.Baoob 0o t('(r ∞ 0 lo80 "0 100 btBi b.Y'A'r&, 3a … "0 1076 "秋 bb3● … 00 0 ∞%∞ ¨ ∞∞∞∞0 ― … A6rfu06o ミい引 》 bb― 5̲ め0で メも v6oBo6flrJ6o rJooof ad, ti6e! 38{n 8i606a,be$o3.!xrtm!6tcaBgq!r8! bnttfrAo A6c&f, ,)6)tq$Cricbr Lto6cqn a,r aralUo6ce) k0rn(|lJ6o UbdU&C('lrlE, lqr brt?oao rrl}ts.l6gaiio idorE0adl ff (t) &6oodi(Did, ur$oo.$ i.l6.qpeoEdD 3a(B e$r(b drrioar eD 。 … … 。 %ヽ て静か ¨ 0 42 En. 0● ゛ 鞭 3‑ か ‑0 ● L*ff6,!(' ー― … 20140 50 L1430 865.0 50 30 0.0 311 rt6JE(6lnr!,r, lCo.UCEd, tit'Q's 3訪 0 2,42111 94.O 3a(x l$06(.l lxfSold 3!6nU{nads At o!.ioB, 15郷 0 111550 3,mo lQス Ю 0 3,7m.0 06oad, Srt(vJ6CDr 14楓 0 90350 U.Coqq. ('r a'al,bJ6Cbt 4,S ll l,.,oorq-Jt. 3tod'J&Jrq,lr,gs 3110 bb3) brdt a. KX1 0 60 32850 00 00 1 1250 1 1250 8″ 0 6″ 0 200.0 8560 6560 201() r,6nAdJ $Jtqr0i6Cbr 2990 1660 13,0 lqlofu(n (I) AoaUsbJoJDJ t ooorq-Jfli fl l,r,JtXlq1pu 55̀D 4890 (「 ll 10 (│ │ r6r)3obroLuoo iiorua,rtJ tir,As 210 210 0() 6800 6300 500 6m0 axlo 500 よB ll 3330 00 o 3130 2 Ю 0 "゛ マび守 20 20 211 ∞ ll ∞ 0 00 00 00 9,00 00 95500 0 011 6,7220 52630 011 5,2630 1● ll 011 14540 50 28280 00 00 50 28230 l,rdo6C(b (r! 0oa$d6Cb. llb0D bril?ODo byimDo n $go6Jsbutrn 4orBcb.[ rir,a,r ▼ Jft,5aa,c!qx,8('o' 6$rer6o,Jq'<, l,!Ar 38 0s l$6or,i6o amf60"$.1, krtoo&i, E$,*J5({aiEr a5 br'1U&l 3a 6 $tiCA A,!03@ ofuof)aroo)t0 b0qsrlrfu(nac,a<rls (s bJ6),a.iJssa3lrm 00 1,590.0 7, 1,580.0 30.0 ,iitlr 0 ' 00 ̀│ $5loq,r8ol, bJq8s$gcsob Jt'x,66raJ ¨ 響 。 い。 ヽ。中 ゛。 … も 絆 "ね い¨ぺ ● O aЮ t蝸 つ呻 t力 ♪ 檄 魚 が 0 出t"。 ■0が ``欧い メう 嘔お 380, b‑0‑ い い 20 Ⅲ … ―b… "a、 ぃ 、マ榎 6,′ た る 。 も "。 勢慟 qわ 00 u̲ い00爛 ♪ 匈 嚇 苺 ゆ 中 で ゛n… ぃ 郷頓 静 39∞ Ю … い ` い 師 Ⅲ い 710B10 輌 ‑0 ¨ 。 い O回 蝸 ― ― り 諫Юヾ Ⅲ "鶉 4mO 0 S,8515 "い 52̀Xう 0 "omo 1● l ll 68,9650 10280 46120 180 20 522"0 9995 4, 00 43 0● 00 や dⅢ ● ― ‑… ― ー … lrBoJ(-J6o UtudrCtAC(,UcAt 7400 7400 llb6r t frxrlo 6y95 65"0 105 1,0350 530 0 00 323711 323711 011 Af,oad, r6stq.t6Cb,t 19∞ 0 1.蜘 0 IrrCob.J(re $t aafl DtrJtrdD 12300 1,2300 170 170 0 400 200 200 1500 1500 00 00 00 00 00 00 55p"0 54,5290 5610 545‐ 0 540%0 5360 1 ` 0 1 5470 i,0 Ls&r5Cqn er acl0 brt'Ji'tro) 1 5310 10180 5:ド │' bSolt){r{&) l,bcr brtMbo 500690 50(■ 90 11020 14020 00 00 5180 1930 2,0 5,7840 S,7840 00 5,7840 ,,7840 0 50840 7∞ Ю 508411 00 00 00 卿 6m00 52011 6綱 0 59080 4920 1,13511 1,13511 00 30855 2.̀ン 10 4815 213611 2.1%0 00 4200 "0 3920 280 5412m0 53μЮll 12Ю ll 501660 48,96611 12a10 36H60 35A3080 10380 126620 1620 2a10 12,"0 mo 8980 8980 00 11880 N.r'O.r,rq5.$!q'aJtnQ.tadrbltfc'tslBC6n*a h$c(rtoet' i,.'s\J.'Ja qot !OCD. eD Airqr hnrrMbo a'isl,()31*' 0 申 lrr0o)q1)lrr, 3'b.;f]q]cq,]'{}J Uqrr b$r$ao rtu3obr6b36n dl.da.rJ'ba.(,r 02 lna'l9orit $5Cr,o'.r6C0oU brqiciU.'aot qo6<trdo0oC6d b.f^fa" ir.1o0ol1 $rtio \-,' lr'r qYrer t d,\)(rr Lsrlr'oao qaA}!lrf,J}J(' aosJ5ocp,s trro<dx' A{CUrl, ACSd&,CDdo blthfao trco.q3'n rtf'C633(Vr8) 71● l$3rh)oxrso $rpt trCeladr bgric!., brboq'€t 8rr bNi${r.a(. gft'tdoddo ‑30 ■,も Jい ヽゃヽび ● ''S 吋 勤 中 QI・ 13● ― 0 リ マ Ⅲ い ふ響 郷… 頓り %漱 諏p、 い 0 40 1Xl ¨ bp― ・ 中 … … 。申 … 1翅 Ⅲ … し¬゛ ‑Oo… も おぃ b‑0 卿 0 ̀` 5.-)J30616l,r.-l) 5 jo.lr3{,b V 00 00 1フ lf,r8dfl)"Jlqo idOoSCD(ll triQs 39 。 … い 170 Arr,rs,Jcao V い … い 国 鰤 O‑9 で,9 435 bb― 105 00 44 00 0ユ ゛ め輌 ゛S ‑0 {)ol ‑… bbOS 0 ● 5000 α0 430650 ● lX15 0 011 34,mO lDdal6J('(,e\!ac,fl$i,Jt6cLt 34,mO 8仰 0 lrcorqu6o JtoeJqC(tr€r alll 2Ю 0 00 00 00 bb& LYrrlODo 8:50 8150 011 2,4350 24350 00 75000 7,刃 O 00 5卿 10 S,Ю 10 l$jo6rqt a) 0oa!*rJf{6r :3080 45000 4,5000 00 00 00 It"oorq-Jtu, C'b'?tJfu (]Notsr 100 100 ()0 bb3r b$rm0o 830 830 15'90 1,5990 00 0, 12000 00 1 2000 12〔Ю 0 00 1 2000 10330 1(111,) 1120 00 00 4口 0 4,GX10 00 389411 38940 2.53011 2,5300 1ハ 0 1,2560 bn(roao nf0ootJ r6rteJ1]rr,rbr .)cDtso6D6b36N rjo.Aro.rr tt(D urn brb0e{,lrJtsq'cao lnJoos(?6., ●ユ 80000 Jr3ak'{t}DAJqn0.$ lrrYaoE\)c, brfliJ&, &rflbl, r6r$eil6C6, l$rt$0q.o ar iloa,rhf ,Ja) t\r]6o,fl)qirlrL${to e'r8@((n !i.65cp 13080 l。 10 ar'[$odo 4011 0 lrryrl(l6o rt6CfuCq,$,30 350 350 tbSD brtri?obo 330 330 00 00 00 00 00 00 10611 1060 011 0 40321● 16000 34,1920 1、 a6oadr $rte,vof{b! 35″ ' 39707 l$Cot0(r, A$ 0rfl$b"6Cb 29,ワ 11 b.fr(,bo aa,ad, r6$tq.vJtt0Sr l$&6Cqn q,r anflr$U@5 .).5JB(5ral!6o rCor8Cod, tf,Ao {2(n ¨ 00 1002 b.bCq€BRo olodoo8d, E Bqeq6lb3s V … 4碑 0 rtae(,6r6ll36o {orBC8ol) $f,Q., al m ¨ 蘇 寧籠 ゆ t0340 l6€d$r?'rn lCorBCDdr td,A! qd$o{Jo.io}te$o!.&lrribls6ob.'Oob ,!(rr:Plx'Soat bqacao i!6rtr t) )65$es,J6[D') V Sb― 5‑ 評 uxn-hJi!,le.,ci6ho&afiED,qr, br6?06o こ れ 38770 28炒 0 590 駆 0 4459 93フ lx.cr'{?io UhfrofuCqyBr 510 510 921 00 00 00 r&r L''.,AJDo 18822 151120 3802 ni$So6iflrirn JCOrUCbot, tfu,r 46401 44860 1541 3.qN0D?(!lJaob J(T[r 2120 214211 011 1脚 ● 1,91Xl ll 00 JtnlOCq, 590 8t"Sh.o まX ll 43q) Urn - JonJodaforxn L}se960o 45 0い ¨ 1.7740 46c,6.f, !6$tesrl6CDs 1糾 0 14040 t\r}6Cq6 q,r aoa!&J6c6s 32311 323Ю llc{$(lofb:e6Jp0*r€! mo 工 0 l,U3i br6ro0o 170 170 1260 1260 3,Iう o anrro.l, r6rt'qr36ra.\ 13100 l,mo l,r$noJq- (lr iI"AL)UJf'C0J S500 5500 l,J3L"q-"P" 12000 12000 lxlooJqtr. 3ffI]EJq,Uogr 2(D0 2∞ 0 tltnr htdrrjb., 450 450 1650 1650 n ,€o6J0b:)Fxr rio.alaob 'b6Ar ,15 m 00 25,α 219150 21,915(' J:;':oliiirr i 470 4,゛ 00 1= LJoL'.(xr!,h 218o80 21&St ()t' 30120 30120 ()0 r6rtsooJoLJJ(.x, )CorBrooll'bi6(D 35q\,rl ^rq''li\"ri'ir rq'ili\r 01 Uq(t,C6o 0r6.roJq'JSoL bCq8Jfuc,bdr Ar,rsoo h)6ryr5" t}Jbt p.trEo !tug(5rnlJi6o rdorBCbol, t6A,s 15A 00 00 00 00 00 00 00 250000 brd!f,o8r(nl.r ltt\C6oid*t b)a.Xro., 45 … 3鰤 0 hfMao V 3000 be6co, drcoxr, rQ&ftf$6$or … 出 中 00∞︒∞ ∞ ∞0 0 0 {ru) … 1,77411 lttutsoor6lrdn d0r8C0dJ tf,e$ 。 … ー … brd?t0bo 0● a● C‑0 6̲ {t)o3 t'}}6dl0oq!('I' lrs!'ern '016+,1, t&Ai lryE '6 J$r50({tlrttticqo[(nlrJrfqEdi('lrl0({Fot '30 "0 730 (` ̀` 14● ● 0 146830 00 13p540 13p"0 13,411 ì"ll 13,崩 0 1.6290 00 00 00 igl● 1500 00 l"0 lЮ 0 00 lЮ ll 1"0 110 17撥 0 1,76811 011 1 Ю ll 144011 14400 1,44011 Ao 3280 00 00 00 95911 9590 00 5800 00 0doi6., brir,Xjto tlJ0lrQqSo 45 lB dr)d -bE JErf$ as q'itosrr, Sis6*x'h lr.$56s!o,<rDq{l OoFdlidrEB(. btQd,rd0o C6!5Oo byrrr60" lrU6&NoC8o rt )r8o6i8r!fn ldorBCbd, ti6at lsdr6ougrrb$ttft,rl6JolrEAo(Qs6dol, UtbGrftl, atli!ry, C}gtnt5o As 6nfu6sre{$ra'ue,Ca(, l,roas,! i0xn6c0.rnoUolr Dres\EJ&, 8t6$0o 聰 1知 aЮ R● 46 い 00 00 ●b― Sb― 30Ψ ― … い … … い … 0′ ン 0 00 00 2610 261● 00 2510 251つ 2510 25:0 ll1 0 ll1 0 00 00 00 70 4470 OO 4400 a400 ●Ю 0 4400 s(ry3oDrobUrn rJl.YBr0.rJ trdrAr 70 70 00 00 00 ffir 6,x,l'do Eo,r0&,6q,rgn ac66u5rrx,ro 4507 $,bc&Jqblri6Crao({tj60m0cfu6,d$Ao! 2300 2300 00 2200 2200 00 2200 2200 00 0 100 00 200011 20000 00 2,α Ю ll 011 2¨ 0 011 D 244911 00 19500 1,Ю 0 011 19X10 4990 1,9alo 4990 00 00 1010 1∞ 0 00 1000 lmo llX1 0 l∞ 0 anll 輌 3X10 81X10 mo 81X10 )6$gp6.8rd6o.tdomCDol., 45 05 5800 530Ю UgElr(r,rbo tt',('J b{r6oBJ(4 l",$r0tio.6inb EE i0d, !&se'r Eofq rtrooia6d' h$Cqr.!d' l'!on dot bros.*s,B.rtr 8ledrE0o St6$0r, btrar8o UCttk{r,C&, nrrrso6$nl3fn JCo.ucbot, tr,$t tt'+v,,oSrplrlrlJqJt6olr,Jobf&6aJs6ai?ra 4506 JofBJq'0cte0hq{nbibCqs'6ol,LrJJqnc'?{a "0 l,gtq'csoto3qjfdrrosd,araalruft,a6$fuo b",o,n b" ▼ b"Jbt-n(of0., a.erbloC&r AA$op br"\'l)h l,-lAlrrcor.J,) rFrvtI)6.rUJUn- )ildr/.{&n, tra.(\} 45 m Lr#',oacqnt, lr.i$6o$dob Fo6(6 soadnj JdB0q'ioq?oa(tr, u.bcq{8oL irt'drCqn 1う ,&BC6tx,O0O.lrsEot brel)lrtCoo 8tqr60o LflSlrxe.,Cbo 2仰 ll 20000 l,id$osc(Eb t$.OfttxqCoh dJhi - o,Daq, 4509 .a6ll0ridddrh$0(..ob3B4CdrtE0r,bld,3r,1, ■‐ Olq'llrsoC8o S6Sdrt hr,rRJ0o bDE&r,C&) r6J$r6fll-Ji6o rCorBCbcl, tr,Ar dr)oJ - l6C60ertdo.Ed,Jq! D€qpD 4510 ri0sloqtr3aodrre$rallndltdrr0JS0l6oblo,3.ti SrQ,rtt AJSo En$or, 0 弾 0 'XX¨ 0 …し て メ Ю lr$yr,oACqnlrlrlJrorftr.6dolreq,sokrrt ItJt&'anr6#.l' easdnahio 0 tlJalrreq&, Ю Llf'x3So 00 00 47 00 m Sb― ‑0 ‑ dr)d - $.!qir<\d*r esJrqrer* s}6*bb trdslsqDoiEo,iirro)a.rrS,ie$lrsc0&rtl6!6oo 3̲ 。 luoo0 ー 蒟 噌ぃ い い … ゃ い 鰤 勁 O 00 3270 3″ 0 J6,'OC60r, 470 470 bSdr{r{6o 2800 28o o 00 00 00 1∞ 0 l∞ 0 110 730 730 00 6530 6530 00 ω 30 ω 30 00 6030 ω 30 (,0 500 510 00 278000 3脚 0 24,3000 18,1∞ 0 35000 14,6(D0 0arooL, J[.r"Lr!rJr:,!tu 81'│'0 35000 1′ (` 01 L5CmFtg. ar ecllt, Jii3lr ,3・ : ' il● 1 1 bv6xrSo s6'ao6glJ6o {O.0CDd, t6AD 3sc\ocqcecEFtu Jgca$ {*'3 BrErrr l'l0sEfro("!(l., ar mq'&JFJq} ?!,t6.yJri6ltleC0Cqb OCQl6o bJ,.It o" bUaU\r{Joo r6,,)gobr6l3'tn JCO.SCA.ij'bilas V Itxrl - qT3!6 l}Jabrtr'r.Jq{t) b.bcqry$oL l$Lfrr,o,q'o dncftlotob crrB6"qt &liJlrn brar{Coo Uooo,(,ild)t, !'bir.t[liN'r]i.;, l,b3rll(r,Irto .rf tr]o6rfl ,r&r $0.3iou tiqal Lkn - b5j)(l@JJqnl) q)\)olllj J"l, f-RFJqll,al$t}Ji'o - lDjql$o '('0 88800 1600 a6c'ad, .)tutq,t6Cbr 358511 3.525Ю ω 0 l$&60(b (D A!8bib0!r,JL' lx,oo{ti6o UtOJftC(,3c€r 5,3814 5,3Ю ll 814 ll 4011 00 tbLfDO[o 336 1511 186 200 210 00 ■7600 46000 lalo ■7400 4脚 0 1600 Aft,8dr $Jt$O(,C0i 3,58511 352511 ω 0 l$Ccfux) ('r &Sllrb5n bs lrrodtqu6., 5teJ66C('lf€r lA/.p UfrnrDo 10814 1,QXlll t6A$ tOrO&J.u.Ji6o l$oC!${&,b a.$,Odbt e'r e6oB) toio.r,0.rJ'ft,1rl0C0rr*rrurbc<{BEoro0Fr8r bytMao l,*5c(l(' aD acfl$tJrrJs$ (B ,テ 9¨ 0 r63o6$l|3iio.rddrBJ8(,l) t7 2Rヽ ()() 1600 bYbo0o oa 1'I)じ 8,9000 Jd,rg(5$t,Jf- tjorU0Dd, tiA'r ool ,'000 「 ,.lb1 0 b.qarao V 25000 00 00 00 00 8obbqimEolrr eD bJ3bq6d$ob bq,'lgC(,o,*, s(rs.s Ю 0 ll 814 00 336 1511 186 200 200 00 1メЮ0 1ユЮ0 00 l PXlll 011 lメЮ ll 1脚 0 1脚 0 24m● 2枷 0 00 00 48 00 │● 3090 ヾ 鞭 ゛。 00 12050 12850 a6oadr $,)te,)C6Cb 1い 0 1鰤 0 00 00 lN&6Nr' ($ o.flt)b0l6c.r 1400 1 0 0Ю arrq)c0o tFoc,("Ji.n 3'btrrJo,Jq'togr 0 330 00 20 20 ()() Lb3.) tN'4t3&) 6Ю 60 01` 150 150 25000 2.51Xl ll 247,0 2.4フ SamihL 56r't(r36CU) 8730 8730 I'rJoEr(,o aJ ocnbrbi].irilr 15860 15860 lrc{]6qTtan Str?Jr?l-\'tn:ri 90 70 90 ,0 r6,rr6$t!36n rJ6?$oolJ't6er 250 210 Urn - b5rJ6.tLrALsbS'bU boJ'ro 12000 1,2000 1 1623 1 112S 0aa!0ob JSrbqrC)Cd) 6750 6750 l'$o6tqD (!' aafllbC(,car 4681 4681 UtBr h!v4(J8o 197 197 372 372 1脚 0 14500 1,1"ll 1,19711 00 ndx, , $tq$3t',C8.t 8510 8510 lldo6c(h as as,albo6,ctr, lx,oolq'roo Jto4CfuJ('lr€r 3フ 0 ■フ 0 311 tbAJ b$'IC6o 60 30 60 2530 00 00 00 00 00 m ll 3H10 0 yX10 3200 a'r,ct8dJ J6rt$J'nC0.) 3Xlll nxlo 00 Lro6Cqn (D aF,a$b0faL) 3alll 3200 r6,.Enh8{l6o SorECDd t6A'r mo 00 00 ● 000 4脚 0 00 ● 570 4,570 00 Uxn - b.Crr9oB3(stt C6q6Jq{ bJr,M&r 0 b.4UEo 0 Ur).l - oal6oenaqb e'lm$i6ai.lrlriflNto6., 0 $ (n 卿 ● h4l,!o 50 0 brd!6olB1(i* Irrg$.6.'-tifrrfuec' &{NOD 00 ー ー (I) "0 mll (' ● .)6€dgr6o lCorUCDdr tri(l) (〕 ロ r6€(5fl}r6o SorECDdr t6er JClil,.5r<lJ6 8!5s0g0drs e'.(Bnb drJd0rrr.tt, bJ6Rf0o 52 … l卸 0 tlbrj br.:,ylti\o 5l m ・ "ω 1コ 0 brFrfrO., m ヽ 00 00 rrD$,6r618f D r.jo.BJo.ir bl6Ar 50 … 2 41D O brdtJDo m び ー … 241D0 tIIn 'bi}.ioECq'd est(a$ob h$ffio $m,ift0ABC('i'raob Lfi$E6o 49 0‑oo 2枷 ll 24000 bnqxrk lr} r6C(b As a!fltrbpJ6Cbr V le ―― 3'☆ Jけ `⊇ ∞ 0 49 0● On 。u、 ●メ 燎,も ¨ ‑ D― 3.畑 0 l'$060(D a$ 6r't!burt$' lr,colqr36o Utoi%Em(,s(r8r 1,X211 1● 120 350 350 Z枷 0 ス枷 50570 &loAdr r6rtqo060D5 1,1011 ql!fu(r (,.) ac'albJ(r'3a5 292● 0 29210 bcryDqlJ6. Ut'rEeJCEXogr bb3r bJlrrfl&, 315() 315(, 00 80 )'6rgr)6r6lJfn {orBCb.,b w,(,5 23030 80 23930 00 00 4,2∞ 0 42000 00 41m0 41800 t10 36oaaL rbr'bquJ6Cbr 5000 5000 ,0 b},6r(n (D aldbbJtr dr 1700 1ア lrCblrrl-0o" Ixt.rq"Jaa) "J'idutA0q,looJr 35000 50 urn - 6Cq{6n1, lt)Jobo,s L&qolqo b$ArqJo bJltt 6{, ヽ1) 0じ ti 10 100 ぜい│ 2.150Ю 21500 00 18200 182110 !6oAd, ,)6Jt$Cf,CAs 136211 1.3620 ltrdo6Cqb a\' &'arrUJl'dD 3890 3890 06$d08o 60 60 tb3J b$?ODo 630 0 00 00 00 00 00 u,,J - t5$t dlr(tl,3o6)8}Jf,o !nr.O.r,. taoL rrJdtr&Jan bquDo mll 帥 ll 011 X10 2,0 00 2a10 260Ю 011 a6oE f, .)brteo,J60tr) 17110 1700 00 lNCoEc(D a$ oc,flrlbdr,cDr 890 390 011 l ll 10 00 4"● 2島 4"3 00 1工 位 3 364仰 0 1,1 3003 1596.4623 00 00 00 00 00 YrD8rtbslClft , qiJrBCDd $6AD '/(I) 35t't)0 5 JrlrgobrirJfxr JJO?J{F.L t r.rr V サて ヽ 50 Lb3r b"qJ&l i6 m 0 00 00 00 t m 120 1430 505'0 10100 bs6)€Do 55 1211 1● 0 0∞ ∞ ∞∞∞0 3鰤 0 54m Ux,l-a0o0a6J6dobb&ntb$0q,8flaoLtr ltJtn V … ?rlr,Eob JErte'!,J6SDs ltio bY,4(l8o $lgo6flrrfD do.BCad, tl5AD い … … 団 ー … $)ot-t!+.5oaRlobtoqrre{fii .a8o6ao b!ri?O[o Lb)hxaoto 5atn l'{6orll,ibcqaBAo0!l*B(,6oqEaq!ir[ol, 8le'llr$ea(rFo … Ⅲ … び 中 " も え い か ス ,ぅ ,鰤 0枷 い い o 嘱 364 m O ● 211 '1638303 68a320 Ю0 20 mX10 "α 50 O tl ●● bb― e$!t0<'3l$ ‑0 ― … SJ(\pClaRd0DolrJq$) |rtrfu'l$bce*Eoo!(idaqdo!.. &'a ri'fiia!! eo e!O.rr0! "01 O.)<pCoemlcrob Jq'dD l'$d!d, l,!bcq88o ArqadrR'$dob a'flNlA6C!'s A'5 qNAllb! .Yx,i]J6Oo v 3r(\pcfuqxoc&rr JqTtu t$rr,qrao6dld, lllao6rnx' o66J6otJcodor$ o!6!e6c!Aqraoq\'6 &&,AA.,6tr,C arqpJ&JqC6J6" 5803 410鰈 0 410口 0 O ll 。 560000 tl ll 卿 mo 205,GXIЮ 355,α Ю ll 355,α Ю0 OO 00 00 l%μ Ю0 194 XX)0 00 i591XD 0 159(Ю 00 1590X10 159(XЮ 0 350000 35,0000 00 00 00 76710 7̀"0 00 76500 76501, 76500 76500 00 00 8518000 FF41■ 10 00 8548t1 0 8う 1ヽ Ct'0 00 が Jt rlcoEoo 5802 … 21S,∝Ю0 hti?(J8o bJri};lno ?,ir,i0(,)Noo €oo6ciikt0ii<, f,C!.,C6({JJAdrr Ar rs'dr{nadrrJo 580,1 o,3oo00rr')o3JqbCr6or"qra<i!o,3(,!AreJl$Ora) い … … Sbp06o 獅 PX10 0r,56iJBr6rbo l,ij,\ .,, =;:ヽ 58 04 0t t9:1d_E-- r'.,JbJr5(nJc0.rsJd, L'(g$bJcJ&) ad,q5Cbo o" ffi,-ffio*ec.,o" bJrc?olo Adn6605o s8o5 lnd.r6o8*E$a6dr{d0d'hr6dtdioo8o6an U,rtfrJ8o tt$ trf]t$o 5a{5 Lldv6ol0C{Tarr 6d,€6(,l!(ii lr.i0tCliOl', B.'5Ar' 00 9.0000 9,tt0 0 9,0000 9,lXX1 0 9 1XD ll 91XD O 00 00 845m00 B450000 00 845,80∝ 0 845,ま D ll 011 845,gK10 845.gx1 0 00 SメXX10 5 メメ)0 00 5,mЮ 5 aX10 110 5,0000 5 1XX1 0 00 "mo "脚 50 m O ".¨ 0 500000 bsqido lb3r bvtxrao *07 ●111 1) o.Dblr8 ''coo b.f?U3o ▼ い 0 00 0 00 00 200000 00 ll 00 "脚 E5r te'dao t$EqFt<,.r ara{xD6oid' e8$Brfl5 a5 ldr9!6or(,o alal*lJopq,cDc!(r, $Al!ia(dol, BCt6Ar, 部 mmo 200000 "鰤 一 51 0■ 0● Q● `9でい。 ‑0 ‑ 3b― b― … 5808 ― …b)fnmlo … … … 0'tu6OJDo 31● moD axltt ll OO 00011 00 axlmo 00 珈 mlo OO yx10 nxlo 00 5000 IX10 0() 345"3 345203 () 145123 145123 1 l S03 1 3S03 131320 131320 20 αЮ 0 20 1XX1 0 80 80 200 200 13(〕 131 ''̀` 1:kt' ,0 70 鰤 00011 I'rds6ol8Cnl.'ir[$oq,Gtslr:aoeerloi(ttslra 5a(B A'$ 0!!{l{, Ctu erioaE o SOqN{r, e608oCDd D 口 鰤 い … … い $Or&r' B.t6 sft aer ttuhEacqn E blfl?(rbo bhr bJa!aJ&] Adci',Chl, &lcf, AD3onSYroq.0 l'5C6(fu l,rbN.SBgoCDt9.Bo ArqNlrtq,Cqdo bid,!160 \-/ Aa,J6Oilb trl,3r bsrl}Jao -^.^^. 'o '"' 3o6r6lJf., €O(Bcbol.,'b6([ 3J(tarqJqTbo&r, Jqlbr na,Jbr,xi]o, 6rd.xntat"J6n e5 6l.. 'j .ro",x15s" 1cr4 b"qua" 'rl:l i i J;lvj . g5(l{,rfu(TbCbL.rq,$r --,^* ! '" * Xrw{r'.ad.,qnEl6(Bo (,srfr!t' t vnJia8.n ulo;1gn(* o'sosesgronds Crw) 190 190 190 l ll 10 5仰 ll 5,lXX1 0 3 29a03 142803 142803 6l'\sOCDo 13803 1.3803 tboi blrrl(lpo 12α Ю0 12,∞ 0 15α Юll 150∞ O 00 00 00 00 2000 2000 110 2X10 2X10 110 mo 2X10 00 ■1"0 00 4.1"ll elo rEo JE sr6.gta6o o6bttd$6tr!h66.r, s8lolx asfthDaqlnsNtio.loqqJt rr (E Brtr) (EU, rlw) br6r0Do go6.A,3ift, {dr8flldJtr6Qs OS C$$qtni(n Ch60.xf, rftr0.is65 II GfW) bv.?Olo tb3r brrDo&r q) b&n - llsboqfFA(' Odry{BCDol, I'rJ6C6dr, "脚 0 0 5m0 B(Efll?rio rCdr8Caol, tlqAo 59 0 0 5脚 0 V 58r0G $s.i.a qFio5.6frl6b e+'frly, GBRD) s8 l0 0 Q 3pqPCat(fSCEol, J('3ar 190 00 0 α l&rbrrrrok "0 0 α bnqXJAo 2011 1 1 O ll 52 ‑0 ‑ ― 鵡 6̲ 霜 い ● 働 び ゃ め o5 … ぃも 。 、ぃ a■猛 Jゝ oⅢ い 田 げ い "゛ m00‑0唖 αメξ "■ " も bO… 1ヽ Π い もい ふ¨ ∞ "0お … 0。 ,、 00 00 00 00 3,9890 11∝ 0 011 1.1040 21011 00 2100 3,9890 。 い 1,720 8950 180 8,0470 も い 44″ 0 19720 8950 180 804フ 0 7.1980 コan 嘲 鰤 00 00 7.4980 4■ 770 … も琳 n50で oヽドana,も っ綸ぃ 1.6510 00 1̀510 q3u妙 も 1400 1卿 旺O 00 O ll 1400 bb3o bu瞥 o yr,rso6r6b0fb ― sio.BJbob'b6er 5190 1,2300 5490 ∨ 53
სხვა
′ヤ 6o30響Ob 00536 ob O出 し δ 0500δ 2014,Ψob bぬ 0響 ∞090b03闇 00b3ob60Ψ000b bb」 Oo09o5δ 60o5ob 30b島 0。 … ,OcPo 2014 0o0pobrt6g do6oorcqn 93o6o0o396o gg6qgbgog0o fu\qrfr, ery,t Jt*rggfurrlt gKfrerJi M3Cq A3oa C,BCAo ao(rD6o Ao(D J6c!(doott ltB3.:q'o 63rq'360> .brvrpr6 6.2 ,loq5s6o 33rqr6c,6r. r6qnlroU clBcBo' S.,6J $qnU c6qT rlor6 agq,D6'cboo'' 0orq'o$o Eoq-or $o6.>l-r$16o ts3gsLgboo, 2Ol4 $Er,t) J6oAUCOo 7.2 J6r,OCSOo.r) 6ro$J6Qr' 20la SCq't cJa)6(,)aoJ0ito t/t(rf, &+ro66('}$(, 5-6 ic,a$c6ool, Si6aqxa6or' 610 aCCbraraC0r Urjrrror3cq'olt Cto6oaoJolt 3r\5C6Oo.J6o td,qnb OC0Jlr, 6t<.r0'J(rlg 5 &+x'43C6$b ACDqIACEL Affir*onAt Vrytlt 9r.68or0t*,8, W@b3t6t fo396oU gy'r6rn0o3g6o rC6o3r'rboll aBC6,$rE(n A<n6.43fu&ror 6<'6r'rAop6'b6cp$o $itr)6cn3gq'o 6<.qn 9lo64o 3,:]6ob.rlr, A6C$3Cq)('lbrU Ar aACECbq'(')biU. .O" gJa6q,"b x3o6cr0o3g6o trr,(rlu ArB3C6.JbC(6r 6.0 J6cBC6Oo 09rp6o6.:. go6rn6o336o tt6qnlr qr>r66o66o3o 6r6bc,qBr gB3c6c6U,6x'rA $cq,rtc U$6,rgJqo aJ.,ti6K,r 003690q,obc 16.5 36xq]C60co, Qr6r6u8r3c6cq,o A6c$Scq,crbJ ll.l Jd,ooc66ocr,, 3rldx,,bJ 9.1 J6xn1;C6o.,<rl, ltgo6r6lrrn l-rrjdor6o6,r 7.8 36,ruC60r,cr,. gXttuo bfuat*-tb i,.T n C$ffirfJfr W,e, LrAc$r6aco UcC0o6xrl., $d,Q! atucq\9c6) 2014 Sq,otr acai6C $y60.)(,tsoo. Jrrx,rqrgjonou 6.>0m6gbr Lraa$J6,a,. rr66"x",a" f,q'ob Jr,fuCq' 6Jb3yr€o &.,bvtQr 13'l Jr6o636r)oor' 6obfuU b$$o63o erUrCACbUq,oJ 6rctQC6o0r arobJ6(,J 7 r(,,Juo JQJAorboo. ar,6qn6.)o3 $q'or, 3.63c(n $J60P.,U 0l(')6(')aomr'} $futao ':a.pr6r $:r60srnorgq'o 6oq'o clo6J Jcdd1.t l.do(.l6ru.reffiJgJC6,.,aatsoFfr$q'oba3b.$raobfurrrx'rq'o,sbaoq,fabooJ36'&t)t'3doa}6'ouaoc6 Jo6poJodro SOtmU6o o631l'Oo3oCbo 5iOUor+,6qq5Ogq,o ofuCLOoOoCbo 6.>otura.o.r 2l JtuOC6Ooo,, qg.>r\m3Aoo 10 Jorllo r11DAo56ool' 6xrtrt6qpr 15 J6,cr6C60r,cr,, q.osb$ftbr gddcr lryl6o6Eo 6x,tn+a-os tx.rq,(') araoaSob.) Jctu(') bJdoc,rts ) 6J.,bn6(.r l5 Jdxtcq)oo; grltCa<, 2014 $qx)b 1630$o0o 2013 fq'ob c6ol1)r'rtror:6 a3q,.16C0.,o, o6gqr.>6rrrlr qx'r636 ltjr6)(,6Sqoao 3.4 36n13C6$o ACDAboEr. 2014 $q,ob 63oqn o6oU &lJ-olr ACRq,lJndxrL USUrqx'r b$6xrA6rnto 6rB3363b3qo ts3">q,bCEU 3.6 J6,(.{fC6OL. lt:jrrvro6Sqx',1 aot6o)bdrt3o o6tsqJ(JoJ 2015 $q'oQr6 5 Jdx"OC60U ACTaACEb re6ots6gq'o ars3c6cbqnl., &a$c8Jr Cdx'r36cq'() 6.:63o $qrtu &"qx')lloaoU 3r6r3(mbl'' p&tu64ggxatrygdn t$jrOormq,mb Cfx.t36Cq'o 0.>63o $<nr6SqqXbtr or3oU36q,.>qr 033613 UoBJq13Or'r Jg6boU &')q'oOoJJJ. 2014 gqoL prl>ggoLao q,rr6oL 6r3grLrg696ol, Ocklc6ooJ tsco3rq'r 6ragr6cBob Oc6ac6oora ac6gcclbr' 6m03q'q q,.>r6oU bJo8q.,(,, JEObb .rb.>l-ro.;orgttr 6rf€rq-Jd,o Ao3q,CEJJ Ar rtt3orr 03ti6mbr 6o6ot66 r3rq'Aql A3&|6C0J. 5rdg.)6C6.,1 olrg 6s3gJr36CboL ad.)t6(,IcqI&'cr, 2014 $qr,tr or6gr6cDJb fuc-o.vfuooor 20l $q,.,l.r 3l r03ouoc)l$ oLt q,rtrn 136 qxnqrfiorJ6 aoa.)6oCbr6o 0.03 Jd,a{]C6ooo,, b(nq'(') Ca6xruo,r6 AoAr6,o,f0JAo 4.3 J6xrOC6O.,o, apaUr6aJ. ffi Wgg5{tb lttS,rytbrdryr,a ECM*W,Cb 2014 $qrob 8 o6ob 0rn0q909aoor, 0,:3r:orr OogX6oU g,:{y,"J(+rr br5{.o$.5b4xr ts3aol.t3q,gbo l$J6rn66obtn arE306cbq'Cbl,' 2,1 Jrx.$C60ocr,, e"qx'l F,6J $qmb A3bJbrdr) :g6.l(e(nb tsrCO.,"J5 ArfuChboq,b ll.6 J6o6g5ooo s]!ftCbu. braJQirrbKx'r 036crL;3qDboL EoOoq'o'bJ0.nb OC6q,C60oCbtJC Qr86Qbcrboqo 2014 Sq,oU br6arSqmbrao -aou3ag3oo, ro6dot ,u a{gJurbrec0ob (orac6ooqx' 2014 $q'ot, arB3c6cbcq'o aoo6c(r' a{9)}r6b00o(') ACU6"JqraCbr. ls6,xtg,rgnJffit Aoaeobr6ll $q,ou or63r6-r&3ouoo)0o frl}]d6oo 6soiss6pr 9 J6(')OC6Oocr)' 6rco aotlob 6,JlJCo'3o 118 Jrq.fX6ooor, rtrd-Ao 36 Jlr,('{fC6ori.r,, Unqxn S6xts33cx<rir ft3g600do 27 JFqlC6Ooo' tsCAOd6Qr Cdl'Jo6Oo Ji5C6brq(J6ao 6!0 b6,Cq,ja 0t fl&Jdo .r3o('la')&qc0ol, dljJ(nd'Ool' 3q'cboo' Jt6oU arao$3sJq,o' :Oll $C-L ASr -33ao oOArnO6o Sxrtr6rqu 13 Jd,<'rOC60r,o,' boqm' br3J60r't Ur3*6o &+1363: 6ro9cl6qrr 12 JfxeOC6Ooo,. gxffi ,b*q'frt, Aczfnorr6;t6C'fi 2013 $gq,U Uib6d6oaq'rQ AC60o6,AJ O.'a(r)6t6'C r66':t+ro6oL 6Jq'J6Uo Qr 0orq'o':6o 6oqr J6(,AUCOoU 59 JOrcC;O" furq6o6.r. c-oggoSoool.J aJgoSrEUCboU dolrrooDqn SSrd*' "9n' Jotra.orJo6o 33bcryt6o o6glrrJo6oSbo, 6rdrg 2013 $Jq'b a3'>q6o6r (.cgoooool) 95 Jrx'$c6oo' zoil lq-Ur-3"U aobrq'o(6cq'ot aooqr6v6c J66r6o6ob q6go6o$oLr 956qrr 8'0-8 5 J6xq0cSora<'c' b"A.3.>q;3"qn; l3f"-ga" &996.,1, 3"6,"&,JU,0," Jmqr6oJr Oodlrrroryq'o ojfubJ aoaqr'6nr[ )66r6o6ob co. Sgogogolr 6-7 Jt6og56$oL grt66qp68o 436.>t6eJ6CboItrJCE lt;,ltiXxryt Afryd1$o lr':j>lio63q'ol' Lr36cQo0o 2014 $q,crlr a.>oLao, lql+oraci6oL('l UJ6coOo%o JoaJrbocMJ Moody s-0':33':g>[rr 6'Cooo6bo er 6J95J6(,J o0o Ba3 trorb.,qtdr,(,$6 Ba3lotorSr{oraq'C' UlDry,trgtrS;g, 6or36okrlr grq,o Aoqr,J6 ger5o0o3rl.ro.r6 0o3r6o4b$o \1@r6oboo bslroro(rgbr qrc 2014 $q'oL 259' boqx'rbro6ou, Ur3r6rgqx',(.o, fldJ-L 35.6 Jdx.$CEOol, g,EJtC "C6&r'rCC4pJ6' br6J63o 3>q'o oj63br Uoq,ro braobx'r g)q,o 8.7 J6r'rOC5Oo. W6rffB3qrr Au8$6gbCq'o l,JbCq'ASoBo 3rq'ol' 36o0oJ3q' O$3cfu bq,ob5r6 Lt3Ssoqr 8cf rl.u. tDf{,,o,rtEor\afit W,@a gt@rt6 ffi<r,6rd,C $q'oL 3l o3q'.,ttu t {ooMcrrtult.r lrs3,rqPJd" tso6(nl) rdJtt'Jq'Cb3qA> U:b}oA qg$o(trloor 36 o6oc6o (100 aq,6 SDR) b.:j.r6ro89qmb AorSdnbol, gcr6oAoJ3Fn Abrdp>fu6ob Jt6o66u0r' rq6o063q'o '6o6r6$ob AJ6b(')6OoCq,CAi lr>ag{,CbJr 6c56961r 46,>63n6r'ror 0r3rrxngcr6o0o396o Aa)$93q'rQ(,br, 53rgrr+,o-3",o, gerafopoo Js,q'oooSou bflRcFlcbrl p.: 6.:3r3&$b9lx.ror cjr'lbc'laoJUl6o 'b6,(oou ArBm6gbgq,o, 16$ j3gg6ob gp6r'fo3.:L 6,:\nU Sgrnro fur66r.>qb Ur6.l63o 6o39boU 0o016or' J6o06rAoL gr6,aq'CbAo goO$trg6 at.*qt]oOsfu a36rqp ffioqbCqx'BJ6or, 6mA J6,o66Jar 3g6ot aoArr']o' 6(m6ob b,r6rol$b .>U$931. Jr+x'rbr6r0olr tsJd/dqCbtso aJbC6&,q'o d.,6rtoDr(r) arS6xrcJa6oaoJU6n $6JacO6C6or: 5-6 J6ctoCSOob rv6oq56rr go6crdo3gr<ro td)eu l$b.131r$el Q,CEoOoOoL oD6aoaq,S6,"Cq,rr 63a3o66bi 2014 $3q'L p.>5360oq'o dJ-oU 3,7 Jrrr4p6$rrqt6 2015 $Cq'U 3,0 &6oOCEOJAQC Ar 2016 $Cq,U 2,6 36xeOC6OrAAC. go5oEo3ob &'r3q'C AoAerboq,Ss AWaonA4oo 2014 Sqrt oBqrfrac, Cao6r,,&,$ 7.2 it6oo06epo, Dobvnq6. LtillSDOoL ft,6JrSJ6,o EggrUgbcror 0odqn6r63 Sqlou q(r,Ut,o, 2013 Vqrtu %6.111016 A3qud,Ckro 1fafcr&,J3dn tt+rq'ra 7.2 Jd,t'rOCSOo ACrAAr,6r. rAJLo,r6, ddJ o,>53s6-o3qrolt6o, $o6r $c5,'nb tsglJJb.fou JC6(mQo,r6 ACAr6c0(,cr, 6.2 J6(,OC6Ooo 65otJ6cgr. mla S(xr, %qrf,&, Ca!,6oEoJa6o rdcf'3olr l{3 J6rtC6O.,ot ll<r$v6e! Xfs,ffioffi6o s'Jo(8csr 0t 60vffiCDt (',Jcdlrcpc((, ac'6rocacbbc Qtg6(6flsoo'' cJ(ffioJ56o aeo-ol, 0r<'sabecq,lt5056aeto,r (,cJq,rc,o60i"Jqr,8itcfud r43 JfxrGJEd,o,' b('(xr (r$sJl+rBeYt,ao 13.6 Jdx,oc6o.xD 0ro$rd'a'J S(,6r SEob acbsbsaoU rCorBcir %q'drao JCd)oo('o,t6 ACer6C6oo,. Sqqrt6o As qFo6Jr6teqEo6CDA({t 6}l.,t 64,! a$ e(c+ $aseAaq' aibqrrd'r 6q{(,ch5 機 ¬綿 3S091 30幅 25096 20096 lS 096 10嘔 5096 0096 50% ‑― ――̲̲̲̲̲ ‐ 1006 1 ― ―――― IL もξξ キゞξぶゞ´ ´ キざξξぶ ん ざゞゞざ ´ aJ$rr.cacqn 6J+ !d,qD e$$frrr o4dEio -udtoEc6sq Arq'i&S'C<, bgrr'Arr$ !6CfuJ -q(o+ ¨ Jわ 1婉Ⅲ い薇 血 Ⅷ 贈 ¨ い抑 も 強 胞 繹 軋 いい戯揃い … 姜 最 ぉ゛ 悦 朦 pO n3‑55oい t買れ い ヽ♪ α ☆ 雰 6o6o91 お ∝欧り ,Φ 叩 憾 υ゛qお Q蒟 い a)呻 がなパ pう 。11136o005ぃ ,3■… 押 8165済"a " )76節 中 団 Dぃ ざ"""い 漱 ,い 刑 品 ヽ伊 山 も 78… 型 い 嘲 リ メ燎 い ぅ 拙 闘 ∝ わ 颯 静 X)0□ 油 中 園 b(106綸 Ⅷ 時 )o図 畿 白 Q"甲 うしい は が ヽい … 山 口 "も ,赫 … 00b 3騨 ら丈ヽOXでが` (320● cЮdヽ)〕 ) (境 ̲勢 中 し aoO黎 喪 be30b3 00550FOb4は 恨 ぃ の ぉ m晟颯 ぅよⅢ ‑Ob nttp・ ヽ 03喚 Omaぅ い 。,中 も OЭ しo調 o 3中 ぬ うし 嘲 い 価 ,味 、 笥 Ⅲ 2014時 ぃ 5‑5%コ Dbヽ さ も 87… ●(92961 ,… o26961,― 螺お … ― │ c]s5o6om6o $f,Arfi $rd€Ai5o,g0q, SrColctff, Jg6&', oEgCl$rBoCDo AC''(t06lr. 2014 Sqx,L 3o6,3Cq' $rdrJ(rrj O(,6rOCACaoo, ofuCl\jm(abo Axlts{6(D 14.9 J(rxe0CqJo(,,. 856lJ5JUo,6,Cbocr, a.'Qrer) 'td'Qr 2l J6(,OC6Ooo 6J('tr649r' A€oClx.,C,Ar JCfdo ofuCbooco'JbAo, ftrAC(ra 201a Sq'd, Jod,SCq $$,OrEflo UuDJC6sO.x'r a('}b0or (19'8%-oC''), 6.)()'brd,(,r eJ-.i, ft&.'lr€qrfJ Sart aof,Csob J6a!fd.,t, $o(tr Jsuo6Cfr)o: breJr5bJ(,C6o (8.2%-c,c'r), E6xraob r65cbaWOCD5 (5.896-00,). gth*) 2ola Sqd, sagdgoAo F,6$ (,SCl,lo iS acq$.qck,o, o68g,Jofif, q'cl6C0 0.5 J6oCC6Oo ACiA'Af,6$. ofuq'rocrtu ar8gChbqr,b god€of,CbSo do&r<r,lqrl 6l3q'Ctu oCo6.u UCd,t roxfJr ('r Urq'Jo&r{'(, l$Mgq'C0oU gruCbolt gSeoECbrA. Jq6offi"Je, X6UeBo dJCeo 2.7 J6ruC6$rlo, 0.rr,bi6,(,r, t6.4.r6rr\Job ofuq'Jgoob Ao'qrtb arBACECbCq,tC 0.8 &rxr006ogq,o JCeJJoo, rdrJbJ. l$ssftsrocDq,('r adrclo 2014 Sqrr, J6od$do 2013 Sq'd, vo8dlSctt ori6 qqgi6c0oo' 3'a J(q('oC6Cpo' tt00r UjbrCo6(x') ax,tra6Q$. 12 ('8016 cESqDOortC moa36C('r'8r6o 0$q$5 t rArftald,Cbqxt pqT onlr tmq'(, Xoffitu &'rrb(r,6r. bfr$or) qa UDq'3c&"q'(, lrJbacqtcoal b$cmavr$qx' gJ'Jbo 2 0 J6x"oCECpo' 0.3 JfxroCqy,o,0rtJ(r,(,r. XJSe!(]3Ja ar OdiSbJctdtoAr 0.a (,r 20la $qrtu ogqdft,, 20la $qrtu q6rfrt6 foq8tCboo,, e,$U A08q'\)c6o 3.6 Jfx%C6$'o 6J(,trt6q'5' 2013 vgqril Srq-6.r36," A.lts3C6Chq'o 2.6 J6,o0CE)o ogo. b$,"fr656CDqm SrlrSob q'r AnU a0Sq'$.'6d, 5 0 0 0 5 0 0 0 .s.o i p'.f'd dp.rip_{e' p .f'"r ,,p.f d ,9.f .r $qx)I, &Jrr8ra.f, oUCl,CrS -B5r ",9{p-f8 多 キ挙 QCgq,.toc,6r) -eB-b 「 l$6rqgrbrbt(m BgA<ilt6q,C0ou r6rE o$o 2014 fiqrtu orfu rdt-r6o\3r'r 2014 $qrtJ orfurf,-.ragrfrooao 6Caci,l3q'C0ott lrrboo,6rC6(,, kIJ?OO0o A(,k('otCbUq{,J 5 074,1 6q)E q,i6r,, 6,10 $qqCirr) lr$f,crdEcrte, 6t80Cfu8(rf, 6,12 J6,o0Cftr, 6CJ(6C6lr, koq,ar 0rAJ$bl(D0oU ts).$u6o ar60CECbcq() $Erl3fr, l,JJfx't66(,tc, arhCbC\rtu 63,9 &xq0C60b ACr(raCEtu. 6tg6or, oo?XrOdJ eCa't r8q,Cbd,) 2014 あ鴨 い% Oo00時 中 いく ` ´ "鰤 0眺 脚 64,2% 72300000 46213568 639% 0000 1278655 888% 53501X10 3249248 607% 1 厖 響 ゛ Ob緻 ob。 5074147.2 Oo50 ヽ い o・ 0脚 8 onl 7909000,0 bhi aCA'rbJ3(T6o alDa9o5 Oo― % いか 20146 型 Ю惣 ) 鴎 ∞ 恥 い b‑Oa鮨 蕊 q剛 い ,い 駅 い 4621,4096 脚 も ぽ爛出 "も bS鸞 力 D86と qゴ b∞ (3672096智 涎 Ю)Ooシ 62014 0い い"‐ 袂理 雙 続 ,い … り っ bOb Sn司 ぃ 、 N筍 り 凛 m OF― 醐 b6。 い い `ぷ い● 1ミ Ⅲ …型 。 94,3 ac5q κっ 騨 い 卜 い"102,1… 0」メ匈 岬 ひ 03詢 悧 憫 b。曖 が 崚 Rも ` 蒟 喝 田 い ` 2014鷺 ¨ V … … ・ ・ 2014p醐 ― ぃ0330b00 … … (a95で ご0 4′ フ00 │ 4,600 4.500 4,4∞ ■A● 6oSo 4,31X ●9枷 4.200 4,100 4.lXX いい で難 聰 0 む o蟻扇 や 出 1… ・&η。 3)、角 雰 Po。 12025095智 飾 ,qJo。 劃 節 お ぉ050b 1論 摯 ヽ事 5ヽ 中 欧p ttЮ 餃〆 p00M50b● ヽ0う 動 で 0 ,徴 Ⅲ "2014""も 〜 "か 鵡 膠 pぃ ぃ o55bObo― ‐5630bOmo̲゛ Bお び 呻 つい ● 詢嚇 枷 d'6BXな ゛ 燎 嗅 どう10,7 "駆 い国いもか暉も`oN 04601589ぅ 鯨)が ― い 慟 詢 ゛ qが oD(128,1095智 税 紳 向 o xttb 127,4096響 蒟 o00Xおい ∞ α 蝠 ¨ ぅい 臨 彎 帥 岬 か り 摯 )kObaぅ B触 attn,"歓 。。544,4096智 飾 ,6503,3096‑ 3で 脚 、 ,0部 も btLUq,o $q,ob aJhC6cb0q'tc. reLJ6.,ts6r3or' 6<'ra ar'roCbolt oxprU:b.:qnL 3q18ob 636q966or 2013 $q'oqr,$ q-oro$go qr 0odq.oo6r6c $3q'Us6 5tucq\pcor, 6Jo (.)Jr3ao6c}Jq'oJ albUq'o $q1bob 6o656ou qn6r3o3.>los6. 2013 SJq,ao r('ac('o 3Cc5<9r tl$rt6&'lcrls 1r33rn ao6fu0ou acao.6c0Jt ' 6raro aJ3q'c6J oCobor aoaeo6r6,C $q,ou Ao6gM.J 0JQrlrsb{otc. .:qffiJq,a.) aC0go6,C0ra 0J3q'J6r odoEor asdl3oL o630o bJeJJJbeCq, or6b0b'bC, 6('10) JoaSi6ocbo ob<r,r6 aJJUq, fuq,t, r3r6tJrQ tsrCo%6)(. 6rQr\,oqt or6b3olr.: Ar tsrC6rc6 Ar'lACboL a<r.rbbtCrU Aatdnb bbgra$rb. l.113o6ol-13o16o, tf|Jq,iA Jot o0o,Ji6o, OCEerSOoCbo r6ou 2014 trJ(Iu. $\JobooJ0t6o o6g(')t60.>gcnor J(')AJrEoCboL A('tbCoCOo A6o6gbCqxr36<, 6rotr6(9J, aJ a(,bJq'clQ6Cq,or A(,)ACboL brQJbrbJ(r,L 'b6Qr Aoq'or6o aolgJ &6o(tdoou $r,{pJtc aJqrqr, OCaJo.r,. etoo,XPXP ffia"EJcrJ $3q'l-t.>3$llob Lt,:boor 54.orbqnq' 6opbol-r 6.>qr)LnbJal! QJ 2014 $qd, a<naobou arQcq'r) a<'rtt:cxe(!6J(,o aJts3C6Caq'ob 6JA(.). e$loecq'r, (r,f0fungcDclr 0radr$!qr{56 as'&('oqecEr,r 2 ll8'3 aqf q'J6o' 6$ l7'l J6r'Uc6Ooo, (309,1 6q,6 q,r6cd,) acoor bnbcq)o $q'(,L a.rBg5303q'tr9. aoqcbgq'o ts36olrJ3q'gbo 6Jt6SnqoJ 6('10r)60 OClrr\)(.{6.r,('.r6, JimC c,AJct6Orq,J60. 69t6qynoorS9 Ar<,Jb(r,qr] ('Qb 4,4 J6r{]C6Ooo aJobr6(or, b(')E ('l oaJo6O$C oraJknqm qa36 67'2 Jt6og66oo, 64 6r6Jo6crb3bgq'or lrrareJJJbJge .mgduAc, ACLUEn $qrryC&,o,' grvr&nag 2014 $qrtu ScrBCqr) q6oboqtr6 A{dACbUq'or VJor66oU <pq5-cror qr$g66ol-r UJ36orq,3r6o $9llo. ac6 Soo$dr 0iAdr$JqrN'i6 acB<qn$3bgqnu 516,5 aqf q'rdn' 6$ l1,l Jtrx'oc6ooor q'J6o) 6c0o) 6rbgq,c, $q)(]b arB3c6cbceftc, dro 0(.)6ot rjSotolr 5rcprl$boqn Oc6ooc)6ortc (51'5 6rpq,otr3&Jq,r, Jrrxrqglg.rrca$ AJt6qr{rl) 3'2 J6xal3qJno,' b< qx, oaJ<o6,Or,6g&'Jqrl :fx'qfAlooo(t6 14,2 &rxr0C60r,o,. rAJLo!6, brt6(r(,or ACooljJgq,Cbo orabJC(,'b .)CooboeJ6 7,5 J6 C6O.,o (15.2 Aq,E q,i(r,o), qffr'^d,gol, rfuo\r':6 14,9 Jdx"OCEor,o, (a,7 Aq,6 q,J6,o), 6r3oralbJ5oqdoCb.,a)6 13,3 J6a{]C6Ooo (13,3 aq,6 q,u6o) qr: auUo&lo J3o('la()kq'Cbolr {0ofu.$ 13,3 Jt6o66$oor (10,0 0q'6 q'!6o) oaJcr6ori, UAib$!Aqp!6 &'rb(,(ofu&3qnr 64'9 0q5 q'.:lrro' trrr6 l4,0lt'irr0Cboc,(,, (s'o Aq6 q,y6o) 036o1 6rtryq,o $qob A.>Bg5gfuq,i:9. d.'6CDot, UAJ,$JAr4$6 aclbqr,bCbuq'()r 159,9 Aq'6 q,r6,o, 610 3,2 JfxrOCEon(,, (4,9 aq6 \j,r6o) ACrJor 6Jllgq,o Vq,oL aJBgCEC0Cq:tC. 6rq,it !bJ(I,C6ob oLdx',6ot]q)o (r,6!&,3J ・ ル ・ ‑3毎 M 甲 い 中 ¨ ″・ ′″ 彿 凛 神 わめ 16幌 ― ¨ 14096 12096 口 2011 1 1∞ % 「 2012 ■ 2013 ● 2014 80% 60% 40% 20% 096 l 助 あ りa‑4 V 蒟¨ 8咽 ‖33‑ Ⅲ 山 げ 励 o凛 υ ¨ れ " ― 2arr夕 を " ok)dbo2010=100 180% 160% 140% ト ■ 2011 ‑ 12096 ‑ 02012 2013 llXH ■ 2014 8096 60% 40% 20% 0% V 呻 Ⅲ むい oつ α゛。 ぃコ ぃ ド … o .a̲ ド ⊇ めはや。 も 鰤 ぃ。 ぃがい も ぃ いコ "Ⅲ ti6Er ArSqJ,o6(D a6a\]oqJ('o (x'(6c}J('codr o'rad$brQao' .rCOoU, ('5 oa&"d,orf, 8J('tt rbr<'cbao. .*et tte,tlLrbJg',a.8.rlf84a m,L t6. 865 $cq,o,$ acED6cb(,o, Soo$d, Ua$L'brqrr, t(6q'r do6oo,ra,ra $6r.ffir o,rardc.,lr' qtqr,Atfuol,r Qr d,8D&lo iSo(,AoDoq{0o|, JCoo$qgS aoeCDO(8J ACadrsoq'Cler. .dootob 0laJrrbs{r$ e.ftE 'Ji }J0otudl6o 364tel1cdodr, adCABoo' 20rr-2014 SS. 240% .fpdlio 2Ol0=1m ︒ 2 ﹄ 6 1 ﹄ ● 2011 ■ 2012 120% ■ 2013 ■ 2014 1096 い さ '颯 P 6● y.xrd*{*i F‐ へい‐熙●改 "ふ V … … … o6gq6ar0rrs lrrCrd,o6Cq,ctu mla$crr, brb6q,a$aer DoUxr$rrr 0X&'rlryqx'nCAob a o6d, Od.rlCq'CDoU Ad,$CD tsCaoUrsq'C0ot lsJrftnt6rT9ro ATB3CECbCq,o 6r6ottr95q36r 2014 SqrI lrlbgqffrArD 7 319 om.O &DJx, q,vtr,o,, t$6tJf,oac,JCfxx'l(tso A(,&(r,qeJ(, oC65 4 560 103'1 roDlJo gJdr" JeJ l$Jtioa6rntr.r A.:fuCb0oq'nU 63.7%. 2014k鴻 8qⅢ 厖 嗽 JhPb‑000‑ba ●18305050bo … y,0い Sb‑9o6‑o V 。い か 204回 酔 0060 … ひヾ 66 町 0メ わ … 。 平 郎 ぶ 」 Ю 凛 Ⅲ ヽ 漬 も おo5656oOo‑3o… 8q鰤 9鍬 " ゅ % 7.3190000 4,660,1031 ‑2,658,8969 637 6.820,0000 4.373,3993 ‑2,446.aX17 641 144,lXX1 0 127,2551 ‑16.7449 884 355,0000 1594487 ‑195,5513 449 ヽ 最 Ⅲ 6820 1XX1 0… 5bo響 お 43為 3933ま ふ o智 飾 ,鋤 曲 れ 欧う%臨 減 理 。も ■% 2014k3ヽ 嘲 嗽ヽ卿 %● 0● L50bOが い 製 ■7 , 9 Lrrbgq'6$ogo b(^Jfrloao ararbrblQCodr &o&rqrrt)4cnb aq.o6alaJ6,cmbr 6uq'53q'o Lt$60oU aobgq.o3oor 6g0qp6o.>: . bJ0Caobr3qx! aJqg.rbbrqnlr lr.rboor dr'6cqnt3&gqr:r I 114,{44.1 rcDiro q,r6o, 610 brJ6oA6o'tx, AJBgCECbq'ob (l 770 000.0 Js,J.,o q,J6o) $.0ryo-or. rql$ffiEEoJ oU 6r6CAoCbrO' 6xnA 2014 $q'ob I rJ6oE oer6 ero$U(, (or"J6C6itu3o tuffiCoou Ai&+xJ636J. retu60q,o or6b36o $6oq,-r33olro(')0o q9{br6g6qpr 460 158 gocsoJgi6 Jo6l, ($ Xro"do 127 399.0 !oJj., q,rttn 03oq6o6r. 0o66o11 0rert rbr(r'b bDboo, &"b.q,ob00.3qr,r 544 343. 1 .wrJjo q'.r6o, 619 ltJ6rn66o'tx'r AJB3C6COq,c,L (912 000.0 lorbo q'J6o) 59.7%-0!. o . eroJoCbgq'o qod,C&C($ol.r ArQdrJbJ(r)U l$boor ao\nt3bggo.> 2 ll8 340.4 rorbo q'r6.,, 6,10 t.)Jd,ob6cr$r'r Ar83gbCbqrf, G 27a 000.0 rd,rbo q,J6o) 64.7o,(tor. . rCOoi5oU Urboo, ffio(r,bC&Jtq,or 516 522.9 r<r,Jrl q,J6o, 614 ltJ6c66rnto 6tfuC60b(lou (739 000.0 rortUo q,r6o) 69.996-or. oAJ('l{6Oob &aJ$bJ(r,U tuboo, AF$.qr,$Cfu(x'r 64 781.5 Jodro qrv6o, t6rg l$36rn66ot<'r ar8gC6C0q'.'t (100 000.0 loruo q'J6o) 9.8%-or. . . lrb8r &erlrJbr(nu UJboo, a('lk(r)bSbgq'or 14 967.2 prlro q'ntro, 619 lsJt6o66olro 6.>8g53\'ob (25 000.0 .lo)rUo E J6o) 59.1t%-oJ. 201a Sqrtu 8 o'Jrf, UobC(,aFAgl k:g0.ccpt, t SrA$t !brer'! v odat Eqdot Adritrq,CDotr otSOCECoq{Do l,rbcqsBB('' &rJotJOo (,rLrb0qdr 2014 Sqrl} % 8 0€(rr gDdop d,373,399.3 -2,44r,ffi.7 641 ‑6555559 63.0 912∞ 00 11144441 5443431 367,6569 59.7 3.274,0000 2,1183404 I,155,659.6 64.7 739,lXX1 0 5165229 ‑2224771 69.9 oASr)d,Oob A)erbrbJqn 1∞ .lXX1 0 64フ 816 35,2184 648 bb3r aJ{,sbrb)eo 25 XX 0 14,9672 100328 5'' blqalrrbraCbo bsACA(,LrOqm 5.rq,rtrsbspo &aaJ6ob ArA5ltJbJeo araJocbrq'o eo6,cbcq'c6ob SrQrbb)<'o 6.820,0000 1フ 70,lXX1 0 86r6600d 20la $q'ob UrJao6entxn Arfu36X6gqrr 6r6ob.>fu36r.: 144 000.0.sorrl.r) qr.>6oor' l[r66r6nacr -l3On qts., 0oboq,ob3&3q' oj6; 127 255.1 roJLrrr qr6o (&. 0Jo,3)q,ou$o60bgq,or $q,otr 0rmrSE obr6o Aofrgbuq() Aotffidr)3o 06r6o0bo), r6"J t $&%&rtx, A.>836ft0q,ob 88.a%. lru3! ocMt}3q[bol, $q,ocd,o L$6('}bbctbo 6cBgfub3q,o g$oltssp36.> 355 000.0 Jorbo Er6ob a}(pC61.tAocr,, A(.)&q,ot0of(' oC6r 159 448.7 .>or:lJo q,#rr, J53 b$trx%6(')t" ArBg6X\'oL'+4.906. 8 o6ob aq6oAn6Co0.,o, tb3r tsCa<'rbi3q1bob agbfa3q,CAc,t 09q9.:666nor qrrbrq,o 6.:8g53bgq,o 6rAr.rSACOq,oJ g6onlt 6b6q bbg)erubgr UJCbOoCbotrr eJ Xr6o0Cbob opgbc'rfuboU aCgo6Cboo, brnq,al Ogodpl-r db6n3 o0 6.>630o3boor, 6o0 .>6 g9.:Jottor3oU Lrbgq,O$ogo br13XrOAo .>t6 r6nL Ooboqrltgbgq,o lDUggffiBgr $oqx!6fr3o AaErF,qXoAoo, &lB6oq,rr br$n6Ar.rC6ob 2013 $q'ou qrAoaC6e3bo. 10 bh.J 6Ca('ir5gq,C6ol, Ailt Jq6SoL a&CECbq,C8o Urb3q8$.,tso &13?60o erbbCg,Cbr 8%olj 2014 FcqD % 355,0000 159,4487 ‑195,5513 M,9 89,GX1 0 15,521.0 ‑74.0790 17.3 28 CKX 0 12,3886 -15,611.4 442 550000 1228 ‐ 548772 02 6,600.0 3,009.6 ‑3.5"4 45.6 l$Cc,6qx,lri at ooAbrbo6C8olr t69.rqntr6or 68.7@.0 35,4645 ‑33.2355 51.6 rAe$d\)tlAqCqx, AobiJtrfDo q'J 66,7∞ 0 33,639.I 33,060.9 50.4 1762 1235 26,376.O 43.9 305.2 72.3 bbS5 aCAc JAE SSo 00003139060` こpqか、ぃ 36a)0C6OCbo ao3oAC6ACao 605oo brq'o0C6$oo aa}lJ)6Caq,Cao 7500 a(''rbr6Cbq'C6o 47 1XX1 0 ´ 0 ^ Z 9 Arg)olrlbrcx]E(, 1 1∞ 0 Urbi)c"d$ogto bsJo 142000 9,6693 ‐ 45311フ 68.1 LJJo6UUq,0) aa)LJJ6CbC(,o L600.0 8756 ‑7244 s4.7 brabca6o l$3rq'aC0!q'o Lrab5b06ob 15500 560.8 989.2 lrhr v6$q'Jrogo0o60buqo a4$q0q0qo 500.0 188.1 ‐ 3126 37.5 v6rb.rDr$6o Solx'or 0J3o60q,o l$Ca6Cqlo Alt 2,m.0 1,8253 ‑1747 91.3 200.0 2436 13.6 1218 1,800.0 1,4872 ‑3128 82.6 ´ 0 ^ 5 bi6'xao\1i65c.,o) oJ.rJJIfu bq'36o 206240 7948 Ar<o53rer6oL AoU5.t6ltA l]qto aoabrb:Ift5 000oい Po60 b。 ま ΨOb 6か 中 ヽ60N araobr3(,cbo aoau)bu6CboL br$C0o(.o56 Uhr AC&qtr$q'Cao )6rbr6tb6(, Scb.,o, 05u(rcUq'o t tJ(n6q,oA!6 ('r A(nAbrb0d,C0o('r6 も 、ぉo06o(xhOo6oゃ o び`∞ ) rBwbO‐ 0616hn60,3616o05ob 6メヽ AC6Ctr(x, q,i lrbor rflrJq,Jx,go0o60qCq,() '45 1∞ ,lXX 0 1,7m.0 95,0000 │ 945 47,8271 -52,172.9 47.4 161 1,683.9 0.9 60,6199 -34,380.1 63.8 ACA'iDSq'CDo t6rgr6r6lryfrl ld$o6C0ott Jq,cbqpJS acs.rq,obcb3q' oC6r 52 5't6.5 rsDbo q'r6o' tiq; ttrJ6tn66otrt ar83c6gbgqoL (80 000.0 rorl.io q,J6o) 55.7%-or. Jq,C&rqlr6 Arbq'o$gb3q, rrJ6r 50 321.7 roJro q'u6o. 64 ltJt6o66rnto AJE3C6Cbq'ob (70 000.0 wrrtto q,r6o) 7l .99o-or. go6rdrgl6o 0!q,ACDOR'CD0DCI, t6gob ACaC&a aoboqrot3e3qa.> oJEblA ADqaoEr 731,0 AE6 qrJ6o, Aro) ao6oL 6Jo $q'o"J6n 0C6tuU {4,7%-b qsabc6b, aro, tsstsob l-t.>$q,0frrgo UJaobro tsJror6o CJerq,($ol, a.rao8gCboo aoq5Agqn ltbkfu0o 03.>qr,65l.t 483,9 aq'6 qlr6b, tx',qx'r Lr0r6Ct'r Sgr6oCboQ.>6 Oopgbgqo LJbL6COo ACJAAC6I, 247,2 Aq,6 q'r6lr. II AJ6er raour reljrffiEr3oJ, 6mA I L&lO006Cf,b aoeC63q' oCbJ abclgq'o{n ar6Jolj ljrbogxroo eJbayr,Jar l2l3 Aq'6 E$mb ('N{,C6(')6.'o,, 6r'{1.j SroBrq'olrF,6Cbocr,$ t bCCOC066r,U ocQA(.)ar6C(nbod, $q,q36o 630oU 3gb6gq,3br0 A3oq6o6r 52,1%. 20la $qrfru5bCq'Oft€cl 0<rCSJOpl' 0f:AslJsbe'Cq$& odr'cq'cls UrbCq'a$.Ao odrrw" lrJCrr,o.BCq,(nU Jffocr' 2014 $Cq'U ,ttjrr6or3gqmb 2014 $q'oL urbcq,asots(n bouxrooll. tlxrswfi, 0r6oLJt(36r 9 080.0 0q6 qJ5co, brnqm 8 oSoU l$3rbo 63bdrgqxbr0 ACraao6r 5 352.0 Aq'6 q,vtu, 6.)0 Sqr,"J6,o ooaaoL 58.996-or. 6so &ndrrtr: 2ol4 Sq,.,b J(!((BoE o UdOca06,oL aaacfJ6)cc6o(,, bs.i?Opd, artolro0bgqro 696tu bfuqa$ogcr bouxcooo, bs6obJbQ$6J 7 489.7 aE6 q,r6ob oQc6o6oo,, b("qm 8 oaob tr.>3rtxn 03tt63qr3b$ 33rq6o6.> ' 575.5 AE 6 q,r6o, 6,10 $qr,"J6o AydAoU ajfuCbC0q'olr 6l'l%-oJ. l$r66yno3o furlrx'rq€o bld?€D(fu Ad,(qCe'CaD Cil6o&,.1:Cf6o Jq'ctr8oJ5Grrf' oUbq'CMr aobCqp3oo Ar6rrUJt(36,J: v .S<6<qA6b.$l$ptgti1Dolt' agbq,o - 839.0 0q'6 q'Jf,c,o,, 6JO $q'og6o 6C60o36o 0$g65bqmU (l 303 1 Aq'6 qrrrvn) 54.4%-lr, b.>Qqfftgcr Ao,JXCOTA.$ D$ffiqr) -br{txJooL" 18.3% 1.,, boqx',) UrbCqf$(8al bo"Jx,Ooa$ br$cUq'., aoqorbo aJQrLJbacqlbob 15.7%-U a9'4r616b' 66oaob r6rted3636rt., &Jbqn<n 2014 S3qrl.r U$fCe. bJd;o 2013 $q'oL 8 or33Uo>6 39qut630oo brt6(r)q,or 95,2 aqf qtrrnror 164 dot6oor.:qpsp g,:aoft$gq'or ScaQcbo 5lixarn3b3boor: . 62,2 aq6 q,)6.,<r, &vr,g)qnJ dJEx'I3r6o c$gcbcboll.> QJ tuUJar6oq'o bol'Ocaob orr6Jddfmaq'cbbC 0i$CJq,o 6t6<n0ctu $rtq.:grfubr' 610 0Jat'r$3ClJqor oA An('CaclC0oo 2013 SqoL b3qg.:l40oU aJffir3q,obJtso ar 2014 $qnt o.:63rir4.or6 br6bct6oo0((lJ r$oaBcq' g$Ucbcbao v as,$CufnACbu o 17,6 0q6 q,,>6oo A3$o oi6Cbr Sr$CCqr,.)6,8$6C0ot, tuOJf6boL q<'tEoUdoCOCBoL g.)66qt360o' 619 brA(9F$Oqr)J .€ 6r6rCActCboo,, 6xea AtbUq, SC()l., lr$6Cbo(,C5oo rrqCabCbo AroAr6oJ ('ICO(.}AbC6Ao, txnq'o Ar,a(n6n+,C $3q,L rQaoqxnbdro3o oSocr,AAJ6cDSCq'oboU r6B669bo AJoAYrrorJ.A rt J QJ r6q,outlio; . 8Jlr)eJ rAoUJ lqt r6cfiErgor, 6,cra SiUCq,o $q,ol., txnqmt 0gcrJ06r 6rsaq,Cffi3 JbJq,o g$gCb.) er 6$bcr6gc,Jeqos J6rbC&JEn r'l6,0r6o$JgoCbou AJdq'.,C6C0J (ffioo,Jq,Ja lngq,olt 6ggt6fuo6ob Irrffi)lro6(.llrr q.o.r 5r66arnU q,J$ol, U5Ao6o\)6mC&,b AC0JaAC6q,obr6o), 6JO 6r o)CAJ CbeJ q-or3ca3o6CbUq'o ogo (.orA\)C6oo, Affiob r6rtqdf6Cbob Ar$Jgrl)(r,r6. ll -brdr'r6gqrl (,i A',Arsbti6CDdr' &3\n - 533.5 Aq'6 q,r.6.'6,, 6,10 Sq'cryfn 0C6 ., (887.0 6q'6 q'lFrl) 60.2%-b, brncm trrbc(,60ogo bqJxc0()er6 bDfuUqr, &(,rbrb('cq'caob 10.09G1., OCDaWEL. *ldnc06onlr' AJbqr, - 158.5 aq,6 q'!6o(r, ($q'(l36r, 8Coaob 305.2 Aq)6 q,rt6oU 52.09Goc)' 6q3 lrrbCE 69.,9r'l bq3ryx$oar6 &FJC(n 0iQ5b5b('Cqr36rtJ 3.t)9Gt-t fuoq6g$b. .tryDtxNnCDot' a.Jbqr) - 145.4 aq,6 q'vtno,, dtDo Sq'€fn 66Adr (268.8 Aq,6 q'nh) 54.l9Glr, U')qm UrbC('AFAr') 6o.J?OCr,(,!6 AlS,JJq,o A^)(,t\rJb(oqxbob 2.79clt futqruEl,. .6f,t56g0df a5bqr, - 630.5 aq,6 q'rdno,, 6,!0 Sq'o06rr 406&,"Jfn aifuC6Cbqxltr (1 069.0 Oqf er6,o) 59.09G1, bcrqm lrrbCq,A$ogr'l hCXCOrr(t6 $F;gqrl arc.i$bq[ql9bct, I l.89Gb OCoq,"d06b. .lFBolqligi6o UtueC60Cq'lfl8dr' afDqr, - I 652.5 Aqf q)v6oo,' 6,10 Sqr,"J(rr, oCA&rJfr, Jif,raC06ou (2 573.0 Aq,6 e,!6n) 64.eb, bc{'or tltoqfrRo klofrCorpt6 &$JUql(, Al(,ilj&OqXM, 3O.99GL ACoASCEL. .lrb3r bvCAODolr" Q3\n - 615.9 Aq'6 q'il6rlr c&g6c$oo,, 6116 $q'mfrr 6Sd&'U (l 083.8 AqE q'r6o) l359Glr' u')qx') brbCq€BBo 56.8o,(Fb, UlbC(€BAr'l 6otfrrooAi6 0r$yJ(r, "brd,XCNr' ai$cJq'o aojqr,r6o $r,66c8c6ot, 11.59G1., ocD(6cEL. 20la Sqdr lrrbsq'EBBo o(aruo.r, fuJ oBrr, brqoodl t-\Ja6d06tu sJc,6oar'Jo6o 0\rix! adr6reCa$) lJb3r t!rd4aCa., lJc\r.,J(,:]6f,, 135% t JCoFJ(6 V aJ AlaLrt,Jf,CbJ 1t.7h 13.89b IyJ6lr,ar,c&, 3.296 r6JE(6S,U('r) vJOqCDd, t6qrf, ert€ltJoeJ(r, 0CAAr 6r6d$t{B6r 73a3 Aq'6 q,r6,oo,, bs|qm 8 oaolr t sJJJo ACL,qCqx6$ tsfo<rao6.> 327.0 0C6 q'r6o, trrr6 $qrt36o 3C63ob ArfuC6C0q'ot '14.5%-oJ. $6JArC6o }JOo3CMrtOgrl, q}rbotlooqJqx, ggotu &HrrtQ36,r 250.8 Aqf qrt6.,or, bc(x, 8 o6oL Lr3r&n AgM,.JefOrA Agoqtro6r 103.0 Aq,6 q,nrr,, 610 $e,qj6o a0ailJ ArfuC6Cbqr,tt 41.096-oJ. l3 鉢 率 が o劇 ば 山 MbOb OkttVつ b。 3"n岬 鰤 り囀゛ が` 3466 aj智 飾 "換 い 爬 Ⅲ o)鐵 い が 親 ヽも囀 い 6051 005 cttD,b‑8‑ p 。。恥゛び 響 ` 57396‐ oo ,650‑鐵 "b‑60‑ 珈 ― O― 岬 ― … … 郵 い 中 Юヽ … t哺つ 60い 0銀 力 0い … 中 j璽 Ⅲ 50がい ヽ η ぃⅨご■ o‑9b も ぃ ヽ蒟ぃ ■が い ` い 0 荀¨ … 岬 o "。 ヽ¨ い い 。歌 "碑。 砂 ― ●1"m14 N 3qⅢ … o 1中 鹸 ― 彎 ,080,PII1 0 5352嘔 3 3.,2'9'37 58賜 ,489,466 4.575.477撼 29142 8 611% 13030589 838987, 464.0710 644% 8869854 S335595 3534259 m2% 3051814 ,586217 14655'7 52い 2687848 1454228 1233620 ゝ 1% 1068951 7 6304684 4384823 590% 257■ 9696 1.6524934 9204'62 i0838158 6159241 4678917 568% 734■ 259 326,9764 407■ 5% 2 μ 102968, 1478783 41喘 32 2534971 57 '2 6050803 ― 躍 : 2014ぃ 642% 'S ― 20112014M5ob 8匂 鰤 密が 政、R蓼 `助snか 59̀ 8,Olp,0000 ア000,0000 6… ,0000 可■コー﹁■コー . -8oBdAldoo 一 一﹂ 一 10メ XЮ ′ 0● ●0 qb'6 ﹁一 fo(,,(6oLsE) 62 0 m o 颯 喘 56 0 54 0 52 喘 500% 1.000.0● 00 │ ●0■ ―― 201l m 艘 鈍 嗚 toOmmme― ● bOubO‑0‑5n 2012路 でo 2013o融 2014,m 8幣 ヽ か ぃ でdM)い 靴 即 ) 厠 ,い い ゆ JⅢ ぃ ら6&が ω%出 び nド が 蠍、 Paも ぷさも (v'Ob‑92013恥 マo, 14 6o6r'x66 9qoooat'rryre3qn qn,r36r,>0op.r6 BJ6b' \>Ool.iOoJU6Jqr 8 o6olt 5.>60.>3q'obr0o 3r$3gqn AJeJrrbeCq'3bo $q'c136ro ts3bd,.,JqIbl, 6096.,1, BJ66gCbAoJ. p6o6r3q'ol.ro ogo 0brngoqp 2013 $3q,o, t6oq6Ls6 8 ogou 6CU6flq,CAJ SqqJ6o g)-JJoU Atxrq'a)e 53%-b 6CreAC6Ar.2014 trq'otJ 8 o3oL 606aob 59ot-b ACDa6COb, t6olJo 6ror3.>q,ol$o63boors6 &mr3qx1brao 6r$C3q'o 6JArl$b('Jql6o 0s Dq,cre6Cq,or, 6r,16 6<,Jl$b(,Cq,C6ob ar66&lq,o $ftACO6C6ob qgg6b36q,rap A3U63q,QCbr. lrrbcq,agr8o brl'xSbo ar vtrgo6r6t "Jd,o tCo(Bcb.,L w,ao EUCdO.,c,6tqIg6 36q{o, gU6furx')6rql06o dodr)oDqr, JroCAotrxlCoott Aobcq,3.,(,,, ACAACao lto6fik)U6o(r) bruorcDeCbJ: r' Urcf,ox'r (u&ffiJq'cD<l, t$bCnTSFr8s, 0c8!b!f'dDot, brt o<r, br$crq'ar bJJrtro bs6a0.> 63rqp6o6r I 074.9 aq:6 q,.:r+rr, 616 $q,.t3irn 006&t36,o ar8sC6Cbq,rlb (l 848.5 ac6 E irr:) 58.1%-os. rp6rfl6gq'o orbbo(or6 621.9 aq,6 q,i6o (57.8%) $)6,a('lreb06L rp6oqrobt6o3o Cr8o(r,0ar6o3cq,o c6ocUq'c6olrr (oi r3gobc)a ogdro fu l-rJg\'op6ctro6ob &aJOCAC(' 06$fACf,JbL. z qlr3(Prcsrfu (,e&rrdoCDCDctJ eJJrgoEJEUcaq,JQ 8 %3ao ooav+)o).Jq'o ogo 402.6 aq'6 q'J6o' 610 $q'og6o 65aryr6o 0$35fu0qrrlt (631 .0 6q'6 q'i6o) 53.8%-or: / ︶ lrrtcr&('cED6o3o $ildrtf,t q.r gbrg6orbogbot prurgo6)6lJCbq'rQ 8 cD33tso 0o0s6or3qro o3o 566.7 6qE q'r6o, 6.:6 gq'.U6o AC6&,"J6o AJBSCECbq'ob (891.2 aq,6 q'v6o) 63.6-os%; Afo6r'6oJgi6n tr{0oJ6e!bot, b$nor 6s$33qtr b3rtx'I bi6XAJ ACJQ6o6) ACbAqS6o aJB3C6Cbq'oU (991.5 0q'6 q'vrro) 52.2%. 517.9 0q'6 q'r6o, 16g $q'o36o q.>b3lr5&3q,o ACA&,o., 0r rq'r,lJ$.,5Cbgq'or 36.4 Aq'6 E'r6oL 6>6o9o9r, b(.lqxn S ogC8o Ar$CUqtr5 l$3Jro brdrxor tsCJ(BoEr 19 6 Aq,6 q'rf)o' 163 660ogt6o a;fu3fubq'olt 53.7%; 0v6CAatU QrOSd, bl$nor U$o6u',-JcSCE q€frr ACC666e,Dd, RrSo6rElrCDltC AobS\)C&3q'o OCbAoor 6ro6rq'ob$o6Sbgqlor 99.9 a(,b Ei6ob 5r0ogog.r, txnq'o 8 og50o 8J$cUq'ar bJJilr(') bJdrxoJ tscrQao6r 23.8 6q'6 q'n6o, :69 6X6&gfn a$3c63\'olt 23.8%; r' XJ506orCq{,Dd, q'so3ol, br$oo AJrJgobrbLCb()JQ 8 og0o AoA.:6opq,o oU(') 373.5 0q'6 q'.r6o' 616 $q'qlr,o ac6a dr, a&cmq'ob (666.1 aq6 q'var)) 55.1-oJ%; v, t do(rgnlo dCqOrC6oU qdtC6clrl5 q$ f,Cqrrafff, lEC6soo Qtsobrblrar 113.1 oq'6 q'J6oo, 610 gq'rpJ6o AC6A.,.JEn a.>BmbX$qttu - 185.7 aq6 q,vrnu, 60.6%-b tsgrqrdg5tlr r' eJ6lorq$dl b,)$os, ert €o6J6uCbq,.>qr 8 or390o 0ods6oryq,o o5o 422.2 0q,6 q,r6o,619 $qq36o m6AoU6o A.:ts30fu0qritt (757.7 Oq'6 q'$o) 55.7-or%; / Ua{3orqU6rl Auooob b!$oo, QilJg.6J6UCbq,rQ 8 o63tso 0o6.r6ol,Jq,., ogrn I 388.2 0q'6 q'r6o' 619 geq}6o ACAA.,.Jd,o ai83Cfobq'ob (2 113.3 aql6 q,r6o) 65.7-oJ%; t5 20la i<rll lrsC<€F.Ao &,rtajo.r, 6e, .,ad, as8.6!a{..,t t66ddoi6s e6dor]6rsJd, J6.{,lt' (t\rJb ddriasa6r) ll"tr,J(*F" ara0, ql*trIq{& L$. AF,aNrrJdrCS.) 8.696 J0qUU6'as 23go SJYr"a" a) Xr66f,o'NddJ QJAO' Clafr0omdn tl.5e6 7.go V l$&orE!8r 0,5% 8Y6AAsr, ADAO! 0.496 10.646 SErrJdn lri&Uxroo &6c6oL Ar\3t$0eJq'o 0C6&,o, brb0(t8fiAe' 3rq'qcqCqDo0bol, S(tlflr.b3f,ck,lt q'J AESt60d, Aot6r,o, or5ljrtq3coqrD 859.0 Aq)6 q'rcx)' br|qx') 68r o3ob L'rJJx't Ad.,fr0q'CbrA OCr(}ao65 ,184.2 aq,6 q,r6o, 0.)o) 3ot6ob: r' l,isr60o tttD0(Aao 3rq\oboqth&fj acflabud,cbdrs a'$ (N$r6.Jd$oBol' 8 o6gtso t$bce'a$osl') of,tCxcooArS ffir6o,r 394'2 aq'6 q,16C). iba,r6, 3JqTbot 0<'rabv3fu0ottr6ob (Jr"'CcE006ofJ &A.r<or) &$JOq'Ar bv(,XA! 380(tro5r 8a.5 Aq'6 q'r6o, tKrqx'I3Jq'C6.f., ('€$,3oljro8ob Aff,ar6o'r 309'7 AEE q,rdrl. / 15&6ro tribCq'SfiEr'r BrqrAC$gq'CbCbct AeflJrbJf,Cbdrr (D (t8r6Bd,io8dr 8 o6Cpo Lrb3E'AftRt') b.rCXCCrcDS ffirf,o,i 8s.s aq'6 q'r6,o. qfuN,rs,3Jqtdt Ao,aj$"J6Cbdj!o8c,t (Jdx,oCbooodJ brq'rba, 6r$m(,al b!6,Xtu BC0S,6o55 73.9 aq'6 erdr,, tcqm Siq'cb(,l., ('rgvfuot io,'Job AffOvnoJ 15.0 Aq)6 q,.:rtu. 2Ol4 $qr t lrabgabd., AAAa6v6cr$(,C', t$b0q,as''g(', k,,JfrCO(,(S$ r30la6cl&PJ6o 6dtJ,ODqr,JCbot 6dri,JDqr)J0fr) qD rq,ooq,ClM,qo crr$rotrJ6oBCqr, C6qlC('c0ott boU0(,00bdraSot, $ArfrEb"Je€5 Of,66t gCrObAr 3grq6o5o 621.9 AE,6 q,rfn. .$Qr5, A.ro)Srbf,CD(,or) O6,r6lrgCfn - 489.6 aq,6 7.5 Aq'6 URECblAaf,(,q$c]J 0.5nJrbr'trOoCq'C8q,rA e,J6,o, Aot&rad,qo q,r6o, b(r(x'r lrJC0org6o 0f6,3C6,o 124.8 aq,6 q,Jfr, (Aio, Aatdnb i30c$('fqC6o f,CbJ"Jbqr)J0bob OCt.)Coqr,JCfrr, &lcXCOCbd$dSol, bJCgo.}q"ffqo 0f,.r6t,3CtuJ l$boor - 7.2 AC,6 q,16,C)). Ot(,JnAC6,o - - 20U $extu 8 onoU ar6argqxrbr8o: / WcOongq.olt Ao,$6xrbdr gcr6qrr1t6 6r{64$€q,o qilJC&,cr, 6l0r'lSogoqn J W3botr A,r6?pcrbrA ACi(,6o6,) {8 96.6 iorib q,)6rr, k qx" tD3rlx, agLdryq$ia - 25 590.6 ro$o q'.>t6o; l6 Itrj$ogq,ob JttC$q,C6Ool.J b6g$363o g(n6sr)er6 6rn66s6o3q,o .>jggboor 6sdrngogoq,o ,:b663fubott A Uqxnbra 0gsq96obr 828.0 r<y,Jtro q'rdr,, bcrqx'r lt3rLto 43b6ryq10$ - 720.6 nDrtro q)r6o; lql.:6or3p'r.rb tr,CA.x')6CABo Ar6lr5bctd,OoCq'CbCqn J(rmdOCboL go6qnqrs6 &'(ft)Oo"Jq'o rCJC6oo, 6r6r'rgogoqo rlro6656ob aetgq,r'rbsA furqB.,6J 237 159.7 J(rDUo q,rt6o, txnqn l$bc9co6o bJAbJbU6ol) aoc6 6{pJ6o6bUqfr or6b0bAr - I l8 176.4 ro)bo E vrr). ba)Bq,oL abr6e*c6ob &6o06raou aJt JtsoEJEUCbq,ra b$(',)g('lgoq,ar or6bra tsCJeao6r 49 951.4 rorbo q,J6o, I UdOOA06.f, a(,ac€v6cr'l6.i(r, al(9n6o0bJqr)J 29 506.1 r€r,rbf, q'r6o. $o6r $q,Xbao $rt66oj6rq'o QrSrgoJ6Cbol., qgqurBobr (,J UJjJar6or)q11 0rAJ$$COoq,C0CboU Jelrc,Uq$ob tso6(rK$6 A.1)a56o)r ,108.6 sodrr q'r6o. rA$0,16, BCbrbJAoUo tt.:qb6gq1bo bogtrmgbol.r Ur()63rlJ('I q,J3Jq,C0Cbo(,,, LJbrffio UrAL.$gdnU r66r6oaC6.,ar6 $o6.> J3t5ooq6o grf€(.|CA6()q'o 3rqNrJk|q$C&i, eogJFBJq b$$n6o(m ArAJ$$CxJoeObCboco qr3oU69b3q,o cr,J6bC0otJ lrrboo r3ocraggO 6,.JJr)4tu, odJ(,CEoU $3lrror B,:0ol6oq,o oCEJ 2 372.7 roiro q'r6o, AiCr) Ao6r,U tso$o3g6o 3o6,C6.,U l$lrrtr63bqxrA I 474.5 ro,Jtro q,rfrr, b<,{x', oStvrlqngq'o So63bob UiUr663bqrnq - 898.2 JoJro qlJ6o. 2014 $q,ol, I lrdOCAMmU 0p6rn3.:ta5o&ror U:b3qf$ogr.r bJbo6oU C6<rrrrb rEAr6o6bC o6o6b3boqrr 415.9 Aq,6 q'.:6o, 0.:or 6<'6ou 172.8 0q6 qrd,", tr$rto6o o\,o5.4q6oLr 6s0o8g&ror 6ca563q'o Lbblr6Cboerb Ar6o.)gLCbgq'or l$C!6<r8Cqmb 3a6C6O.',Jq 6J6JCffio 3r(rrJ6 r56r6o&C. ▼ abい oい ゆ 響 い 弾 ヽ 2014kⅢ 8oがЩ 弾 む 螂 螂 ay切り q" ・碑 2014即 ぃ 疑喪 がび " 酔 ― 銅 Ю時 でo sb̲● lm、 xコい "│― ̲95∞ : 0600 :、 山 ぐ0も ∞電 ― …― ̲̲ ―― ― ■ """び い ` ゛J脚 欧ηJ`いい。 に "ス 1 一︲ 一﹂ ― 10‑―― =J望 Ⅲ摯 ―― も "│ % 595317 35,4951 1 596% 9,8280 4,8129 1 490% αЮ 0 7215 361% 157459 498% 122500 70354 574% 592702 48,8822 3,3150 1.9945 6150 39941 47,4250 282714 2.4950 13825 9CX 0 4389 488% 7250 3814 526・ . 2′ 二 0状 (01092014) 0∞゛つし詢栄■ o5oo● いに uJま ゎ 。 1∞ 8中 31,60,6 6′ 1 825% │ ︲ 602% 604% 596% 一 554% 一 t ltm .)A&r6.'t86$.Dr^i&n,tl36(n(rtu,Arrtcr$tu,Ad.t$.b, ︲ ljJb,re,a$.yli! d,S&J6J&J(X'U - 0360d,6'rJcxtnb UJtuJdJ, 8bctrlnftflb,$rq"J6xob.rr, bc'bd, aJEo.n"c-oroeqf e" oryro{q)c,o'ieE, c,)e$ ss'o,&, l)!tr.|e{Sqro f,ffiJ(d' - ASor'16.}lj(,trhU &rb\),yd aCeBr&'qr\)00044. 17 2014い てoも │ 8‐ 曲 呻 露 … Sb― 椰 % (01092014) 8 8000 693% 一 一 一 一 " l$bJ(,a$qo 6$aJryJ(tn - Ar0clr,6\Ji!trr,U rbaJyt, Qc(F,KdJqlitu, o0irrxri6.rr, 14 0o \oar6dtJ6r0.D ocql)aoL, qrb.{'rb.'b, b.)aifrJiolr, kQ6re!r$ a) s3v'l({t I aC6"rrJ"$qn0COSq, lrrb3qtr$qo 6i0aJ6i}Jqrrr -0UbCf,6JOr6dr rsm )aflr6ol$f,\] t) qtaJdrrr, or)J6ignt, aob0orrrr (,r 5 l$b0q€fr,Eof,faJbra3qy,lr-0?bCf6tcx',.,1r {OdoUJr,qJ.,i airclorr.r, 3160lr,$dr}Ss6dr, 13 0o o[c'a"x-,t uq1qp."r),l$Sbcrdr, , OSqJqnb, $$q)rac$, 3.)lori,'.rJ, br6%J3qdr, bo6dr もい 。中991,Oooヾ かで司糞p"ヽ 0,い oい 。 9Ⅲ OoO゛ し 8oo-o 4544 6500 4232 6500 6500 568・ . 651% │ 3773 580% 司 3722 573% 5111 639・ . 4446 635% 2542 723% 7639 728% 8256 612% 56.3527 587% 362% 1 . U.r$&JdoL aC5.tc\r\)$CDa.r brbC('60(a(',6,Sfu5Cb:gl,-AUbrr6rodidr ,)(A$.ri0f,Joo, refi,(,r36dr, ql60Cbdr, r!td!, (!, 1600 中 … u)b|qtrBBi" 6$aJ6Jbr(frr - 0u0ilr,6nJi,r r Jp6c,6ob(rrd,Jo !, Dg,AC6dr, rUJo6dot , rbrq'Ookrr, 1700 V ― rbr<$(.q&r.,, acfxoa.rrr(,J6o5o$a6arlJ 0"゛ ●。 αメq, で。 い o■1聯 9う る0詢 69̲l‑5♂ η 蒟Ю も 0中Ⅲ■ X'あ び 6●u"aら `も "5螂0聰,x,ぉ 0"pる 0 脚 む 。も ゛ 。Ю斜 ヽい ‑b/M6‑."゛ ⅨO` 0メい 1800 lrfai'ioBCq' JJq,rC crClrd,rSEo t rbr('aft,ts('] 19 6$aJErfuqYtu - 6"6066njctrrrr 0o ,)aaosoLor,roo) Bcrnob, plrlob, Cr6c(rr$ (D b,'aJd,oL 7000 鄭■ 伸 ヽ黎 い 諄 ら` 諄`η 秘 0い 静 η も b可 刀 b&, ¨ oq)C0f,ronii l$Jrion ∞ぃ "濾 い Oo聯 9n 44998 1 ゛00"゛ 00 α,CoO。 メ ヽ´Ob゛ bb― ・3m │… m ¨一 f,0o6OOd6rOmL l$J.,o.bCaAob€Jd'oBoqnbLrbJqtrF,go 曜些 ,,いM咆ヽ 13500 31.7865 2500 lr,'C.d,o80qxd,d,CAdDJqY'&Boo,$,C6obiQr 897,S045 413.6203 62.4585 ‑ 1筆 o塾墜 ♂ 嗽 が ニ リ 饉t塵 , Lr$fEBJ(mL o"\frff b !qCq),vx! l$ljxJq,J!i}'i|3q'3a.'b,.:,i",o$."r. AJ 一 1 LvlfrBr(eL dJ{qpoCqnarMrd,C&r,LiJ@boL, l.$alqgqofn "│ 2700 │… Fp唖 可墜昼 1叡芭罐。 :邸 ││ LbJy`ュ椰onb O,3靭 刃 いいいICnη 3000 1 r$C{qrJJ(nb & &6 rl.rpCor !lalr6.,t\fr, 3100 3200 nbや。 2爵1"bШ 勁 … " ̲ ‐ │ 461% 3,7'91 1 51摯 1570000 ⁚︱. 87,7550 ﹁ 2400 ― ―Ao A(,Alt reo titeJpo,ff l,l brCid,s&('r,tlr ― ffcfrraoJd$ ― b飾 い00` n V 1 … F︲ ゛ 21∞ 一 b― ― Ы 3′ ︲ c{ ︲ 20 86.4001 904008 1 65,1878 662.9908 1 600.oo0 0 4200114 3974968 92776 50666 634% │ 662% 546% 4199342 557% 754,3180 1 1 550% = 721% 1 │ │ 2014い d Nか ‐ . 中 岬 T ∞ 9% │ 208% 100,66 636% 133'631's 83 828 oo . udr6o,acqruqilL1o1J+ uqEr!'*, ,oo qgq3cqyqqryEys ryr4gqe! lqLtl:fie 36 2E{m0 OroranS qD &J&JadrBo qlJtrrrr6.r, :am bCs6o,&XmL t'"4"6'qf' , 4"00't 1qm l.,l$6ofiq-b l-Ll'rr,Odr.) (D sh{vdrtd,(Etbob lrrCA0s,r LraotdliJrn ヒ生選盤避翌壁 =望 V 31395.0 627% 1 592% , l1!,1r11 Gt,t76.z 17,515.9 561% 48,r4a.4 754% 空翌■̲上三里墜二型空達 = …■ 卜│■聯 「=識 疇 ` ¨o 1 2719 1 T :渤 : 649% 610・ . 701% 400% │二 あ勇 : 11襲暴 饉 蔦 蘇 ・ 嚇 締為 千 F平千 墜̲̲̲̲̲̲̲̲̲= 1ビ 蛸遼皿盤聾盤 フ44% 76フ % 「 =翌 中 Ш ‐ び101 ‑ 。 1つ 4ソ 00 υO 50 00 1 ` η 。 n3"彎 ゆじび xヽ t・ もJy̲■ ナ い ●tXヽ ` すも 、 尋 kい omも ^̀│。よ 刺 い時 Jヽ は嬌0撻 Onも 静X3。 掏■2Ю ,ヾ ̀疇 1trO しゝ 9` n χい ゝガS●J■ 。しケヽ ―│ 8 1 ― ―― ― 1.m。 , 7977 1 ‐ 2′ 4000 1 7225 , 寛賞TT T空 j碑 ぬつ 0さ 3・ 31■ し Ⅲゆ 7500 3,200.0 346% 「 ' l性 瑕 '7∞ 1 5,0 ―― ―一 ― ―― ――― ―― ― 14.mO 814% 614・ . 301% 4054 541% 3243 541% 1,542-4 4A 2% 「 19