თელავის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
ცვლილებები (15)
დოკუმენტის ტექსტი
თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება № 26
20 11 წლის28 დეკემბერი
ქ. თელავი
თელავის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის და „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 75-ე მუხლის თანახმად დამტკიცდეს „თელავის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტი“
1. თელავის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები განისაზღვროს დანართი №1-ის შესაბამისად;
1. თელავის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები განისაზღვროს დანართი №2-ის შესაბამისად;
3. თელავის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია ჩამოყალიბდეს დანართი №3-ის შესაბამისად;
4. თელავის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით განისაზღვროს დანართი №4-ის შესაბამისად;
5. ამ დადგენილების ამოქმედების დღიდან ძალადაკარგულად გამოცხადდეს თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 27 დეკემბრის №40 დადგენილება „თელავის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“.
6. დადგენილება ძალაშია 2012 წლის 1 იანვრიდან.
საკრებულოს თავ მ ჯდომარე ნ. ხუცაიძე
დანართი №1
თელავის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები
ათ.ლარი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა |
| შემოსავლები | 9,314.7 | 8,707.9 | 7,426.3 |
| გადასახადები | 1,749.4 | 2,185.4 | 1,985.6 |
| გრანტები | 6,411.4 | 5,279.9 | 4,325.7 |
| სხვა შემოსავლები | 1,153.9 | 1,242.7 | 1,115.0 |
| ხარჯები | 7,713.6 | 7,134.6 | 8,082.6 |
| შრომის ანაზღაურება | 1,155.8 | 1,296.2 | 1,531.7 |
| საქონელი და მომსახურება | 3,226.3 | 3,119.1 | 2,916.6 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| პროცენტი | 181.1 | 2.2 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 2,685.4 | 1,871.3 | 2,024.0 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 930.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 465.1 | 598.0 | 680.3 |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 247.9 | 0.0 |
| საოპერაციო სალდო | 1,601.1 | 1,573.3 | -656.3 |
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 1,344.6 | 2,005.1 | -656.3 |
| ზრდა | 2,210.6 | 2,368.6 | 38.7 |
| კლება | 866.0 | 363.5 | 695.0 |
| მთლიანი სალდო | 256.5 | -431.8 | 0.0 |
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 185.5 | -457.9 | 0.0 |
| ზრდა | 185.5 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 185.5 | 0.0 |
|
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 0.0 | 457.9 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 0.0 | 457.9 | 0.0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების ცვლილება | -71.0 | -26.1 | 0.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 71.0 | 26.1 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 71.0 | 26.1 | 0.0 |
| ბალანსი | 0.000 | 0.0 | 0.00 |
დანართი №2
თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები
ათ.ლარი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა |
| შემოსულობები | 10,180.7 | 9,071.4 | 8,121.29 |
| შემოსავლები | 9,314.7 | 8,707.9 | 7,426.3 |
| არაფინანსური აქტივები კლება | 866.0 | 363.5 | 695.0 |
| შემოსავლები | 9,314.7 | 8,707.9 | 7,426.3 |
| გადასახადები | 1,749.4 | 2,185.4 | 1,985.6 |
| ქონების გადასახადი | 1,749.4 | 2,185.4 | 1,985.6 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 968.1 | 1,400.0 | 1,100.6 |
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 50.8 | 50.0 | 30.0 |
| სასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 325.2 | 270.0 | 345.0 |
| არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 405.2 | 465.4 | 510.0 |
| სხვა გადასახადები ქონებაზე | 0.1 | 0.0 |
|
| გრანტები | 6,411.4 | 5,279.9 | 4,325.7 |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები | 270.7 | 100.3 |
|
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 6,140.8 | 5,179.6 | 4,325.7 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრასნფერები | 3,185.8 | 3,013.8 | 4,325.7 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 3,021.8 | 2,848.8 | 4,135.7 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების გან ს ახორციელებლად | 164.0 | 165.0 | 190.0 |
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 2,955.0 | 2,165.8 | 0.0 |
| რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება | 1,568.5 | 1,100.0 |
|
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 668.8 | 665.8 |
|
| მგფ-ი ს თანადაფინანსება | 280.0 | 0.0 |
|
| სხვა პროექტები | 437.6 | 400.0 | 0.0 |
| სხვა შემოსავლები | 1,153.9 | 1,242.7 | 1,115.0 |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 402.3 | 313.6 | 372.7 |
| პროცენტები | 82.8 | 0.0 | 75.0 |
| რენტა | 319.6 | 313.6 | 297.7 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 308.0 | 270.0 | 253 |
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 11.5 | 43.6 | 45.0 |
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 489.6 | 417.6 | 421.4 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 485.8 | 412.6 | 415.4 |
| სანებართვო მოსაკრებელი | 18.9 | 16.2 | 15.0 |
| სახელმწიფო ბაჟი | 0.1 | 0.3 | 0.3 |
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 1.4 | 1.0 | 5.0 |
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 425.9 | 280.0 | 280.0 |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 36.8 | 115.0 | 115.0 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 2.7 | 0.0 |
|
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 3.8 | 5.0 | 6.0 |
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 3.8 | 5.0 | 6.0 |
| ჯარიმები, სანქციები, საურავები | 258.7 | 308.5 | 315.0 |
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 3.3 | 203.0 | 5.9 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 866.0 | 363.5 | 695.0 |
| ძირითადი აქტივები | 146.3 | 163.5 | 215.0 |
| მატერიალური მარაგები | 319.8 | 0.0 | 280.0 |
| არაწარმოებული აქტივები | 399.9 | 200.0 | 200.0 |
| მიწა | 399.9 | 200.0 | 200.0 |
დანართი №3
თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
ათ.ლარი
| ფუნქციონალური კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 2,125.8 | 2,178.4 | 3,060.2 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 1,869.1 | 2,123.9 | 2,099.0 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 1,749.8 | 1,962.6 | 1,991.0 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 119.3 | 161.3 | 108.0 |
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 5.5 | 16.0 | 12.0 |
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 5.5 | 16.0 | 12.0 |
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 239.2 | 32.5 | 3.7 |
| 7017 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვდასხვა დონეს შორის | 0.0 | 0.0 | 930.0 |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 12.0 | 6.0 | 15.5 |
| 702 | თავდაცვა | 98.0 | 97.7 | 96.0 |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 252.5 | 266.1 | 337.9 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 0.0 | 7.0 | 0.0 |
| 7032 | სახანძრო -სამაშველო სამსახური | 252.5 | 259.1 | 337.9 |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 2,131.2 | 2,134.7 | 445.3 |
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 246.6 | 55.1 | 0.0 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 246.6 | 55.1 | 0.0 |
| 7045 | ტრანსპორტი | 1,884.6 | 1,879.6 | 408.1 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 1,766.7 | 1,748.7 | 408.1 |
| 70455 | მილსადენები და სვხა სახის სატრანსპორტო საშუალებები | 117.9 | 130.9 | 0.0 |
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში | 0.0 | 200.0 | 37.2 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 710.6 | 818.7 | 545.0 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 419.7 | 559.2 | 470.0 |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 218.2 | 119.3 | 25.0 |
| 7054 | ბიომრავალფეროვნებისა და ლადშაფტების დაცვა. | 72.7 | 40.0 | 50.0 |
| 7056 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში | 0.0 | 100.3 | 0.0 |
| 706 | საბიანო -კომუნალური მეურნეობა | 1,169.2 | 1,245.0 | 874.0 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 312.8 | 0.0 | 0.0 |
| 7063 | წყალმომარაგება | 381.5 | 703.7 | 360.0 |
| 7064 | გარე -განათება | 474.9 | 527.0 | 510.0 |
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში | 0.0 | 14.3 | 4.0 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 236.8 | 68.0 | 80.0 |
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 236.8 | 68.0 | 80.0 |
| 708 | დასვენება,კულტურა და რელიგია | 1,937.9 | 1,461.6 | 1,353.5 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 330.4 | 360.4 | 316.0 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 1,514.6 | 1,019.7 | 929.5 |
| 7083 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 18.0 | 15.0 | 20.0 |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 64.8 | 56.5 | 78.0 |
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურის და რელიგიის სფეროში | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 709 | განათლება | 862.8 | 707.5 | 731.4 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 769.0 | 578.9 | 668.7 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 33.8 | 47.9 | 0.0 |
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 33.8 | 47.9 | 0.0 |
| 7093 | პროფესიული განათლება | 60.0 | 80.7 | 62.7 |
| 710 | სოციალური დაცვა | 399.5 | 525.6 | 598.0 |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
| 71011 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7103 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა | 7.7 | 8.0 | 6.0 |
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 80.9 | 85.0 | 83.0 |
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას | 292.0 | 419.0 | 494.0 |
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 9.0 | 13.6 | 15.0 |
|
| სულ | 9,924.2 | 9,503.2 | 8,121.3 |
დანართი №4
თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით
ათ.ლარი
| ორგ. კოდი | დასახელება | 2010 ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა |
|
| თელავის მუნიციპალიტეტი | 9,995.18 | 9,529.3 | 8,121.3 |
|
| ხარჯები | 7,713.63 | 7,134.6 | 8,082.6 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 1,155.79 | 1,296.2 | 1,531.7 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 3,226.25 | 3,119.1 | 2,916.6 |
|
| პროცენტი | 181.12 | 2.2 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 2,685.41 | 1,871.3 | 2,024.0 |
|
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 930.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 465.06 | 598.0 | 680.3 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 247.9 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,210.58 | 2,368.6 | 38.7 |
|
| ძირითადი აქტივები | 2,210.58 | 2,368.6 | 38.7 |
|
| ვალდებულებების კლება | 70.97 | 26.1 | 0.0 |
|
| საშინაო | 70.97 | 26.1 | 0.0 |
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის წარმოადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საერთო დანიშნულების მომსახურება, ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები, სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა,საერთო დანიშნულების მომსახურება | 2,196.82 | 2,204.5 | 3,060.2 |
|
| ხარჯები | 1,915.32 | 1,907.9 | 3,023.5 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 953.00 | 1,068.9 | 1,237.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 779.00 | 792.1 | 851.5 |
|
| პროცენტი | 181.12 | 2.2 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 0.00 | 37.7 | 0.0 |
|
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 930.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2.20 | 7.0 | 5.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 210.53 | 270.5 | 36.7 |
|
| ძირითადი აქტივები | 210.53 | 270.5 | 36.7 |
|
| ვალდებულებების კლება | 70.97 | 26.1 | 0.0 |
|
| საშინაო | 70.97 | 26.1 | 0.0 |
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 381.37 | 411.3 | 461.5 |
|
| ხარჯები | 356.54 | 404.8 | 448.7 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 178.84 | 196.7 | 212.5 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 177.70 | 208.2 | 236.2 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 24.83 | 6.5 | 12.8 |
|
| ძირითადი აქტივები | 24.83 | 6.5 | 12.8 |
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 1,368.47 | 1,551.3 | 1,529.5 |
|
| ხარჯები | 1,213.37 | 1,323.8 | 1,505.6 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 774.15 | 841.9 | 1,024.5 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 437.02 | 474.9 | 476.1 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2.20 | 7.0 | 5.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 155.1 | 227.5 | 23.9 |
|
| ძირითადი აქტივები | 155.10 | 227.5 | 23.9 |
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 0.00 | 64.5 | 100.0 |
|
| ხარჯები | 0.00 | 64.5 | 100.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.00 | 64.5 | 100.0 |
| 01 04 | აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 8.00 | 8.0 | 8.0 |
|
| ხარჯები | 8.00 | 8.0 | 8.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 8.00 | 8.0 | 8.0 |
| 01 05 | დავალიანებების დაფარვა | 111.29 | 88.8 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 80.69 | 52.3 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 80.69 | 14.6 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 37.7 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 30.60 | 36.5 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 30.60 | 36.5 | 0.0 |
| 01 06 | შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ.) დაკავშირებული ხარჯები | 2.92 | 10.0 | 6.0 |
|
| ხარჯები | 2.92 | 10.0 | 6.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 2.92 | 10.0 | 6.0 |
| 01 07 | კომპიუტერული და მონაცემთა ბაზის დამუშავებისა და მომსახურების ხარჯები | 2.57 | 6.0 | 6.0 |
|
| ხარჯები | 2.57 | 6.0 | 6.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 2.57 | 6.0 | 6.0 |
| 01 08 | წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა | 310.21 | 58.6 | 3.7 |
|
| ხარჯები | 239.23 | 32.5 | 3.7 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 0.00 | 30.3 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 58.11 | 0.0 | 3.7 |
|
| პროცენტი | 181.12 | 2.2 | 0.0 |
|
| ვალდებულებების კლება | 70.97 | 26.1 | 0.0 |
|
| საშინაო | 70.97 | 26.1 | 0.0 |
| 01 09 | მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი | 11.99 | 6.0 | 15.5 |
|
| ხარჯები | 11.99 | 6.0 | 15.5 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 11.99 | 6.0 | 15.5 |
| 01 10 | საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსების ღონისძიებები | 0.0 | 0.0 | 930.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 930.0 |
|
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 930.0 |
| 02 00 | სახანძრო-სამაშველო სამსახური | 252.49 | 259.1 | 337.9 |
|
| ხარჯები | 215.22 | 250.1 | 335.9 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 146.10 | 166.8 | 226.1 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 67.78 | 81.9 | 108.4 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1.34 | 1.4 | 1.3 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 37.27 | 9.0 | 2.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 37.27 | 9.0 | 2.0 |
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 0.00 | 7.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 7.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 7.0 | 0.0 |
| 04 00 | სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | 97.96 | 97.7 | 96.0 |
|
| ხარჯები | 89.05 | 96.2 | 96.0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 56.69 | 60.5 | 68.6 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 32.35 | 35.7 | 27.4 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 8.92 | 1.5 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 8.92 | 1.5 | 0.0 |
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 4,010.9 | 4,198.4 | 1,864.3 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 2,513.69 | 2,272.3 | 1,864.3 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 2,162.17 | 2,048.3 | 1,840.3 |
|
| სუბსიდიები | 351.52 | 24.0 | 24.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 200.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,497.24 | 1,926.1 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 1,497.24 | 1,926.1 | 0.0 |
| 05 01 | სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 246.58 | 55.1 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 8.78 | 55.1 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 8.78 | 55.1 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 237.80 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 237.80 | 0.0 | 0.0 |
| 05 02 | გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციის, მოვლა-შენახვისა და მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები | 1,766.67 | 1,748.7 | 408.1 |
|
| ხარჯები | 986.45 | 586.0 | 408.1 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 982.49 | 586.0 | 408.1 |
|
| სუბსიდიები | 3.96 | 0.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 780.22 | 1,162.7 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 780.22 | 1,162.7 | 0.0 |
| 05 03 | გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 117.90 | 130.9 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 117.90 | 130.9 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 117.90 | 130.9 | 0.0 |
| 05 04 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობის სამუშაოები | 0.00 | 200.0 | 37.2 |
|
| ხარჯები | 0.00 | 200.0 | 37.2 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.00 | 0.0 | 37.2 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 200.0 | 0.0 |
| 05 05 | შადრევნის, მინი-სტადიონებისა და სასაფლაოს მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები | 0.00 | 14.3 | 4.0 |
|
| ხარჯები | 0.00 | 5.7 | 4.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.00 | 5.7 | 4.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 8.6 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 8.6 | 0.0 |
| 05 06 | დასუფთავების ღონისძიებები | 419.72 | 559.2 | 470.0 |
|
| ხარჯები | 417.79 | 465.2 | 470.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 406.98 | 465.2 | 470.0 |
|
| სუბსიდიები | 10.8 | 0.0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.93 | 94.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 1.93 | 94.0 | 0.0 |
| 05 07 | ჩამდინარე წყლების სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაციის ღონისძიებები | 218.19 | 119.3 | 25.0 |
|
| ხარჯები | 20.57 | 52.3 | 25.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 20.57 | 52.3 | 25.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 197.63 | 67.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 197.63 | 67.0 | 0.0 |
| 05 08 | პარკების, სკვერებისა და სხვა გამწვანებული ზონების მოწყობის და მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები | 72.70 | 40.0 | 50.0 |
|
| ხარჯები | 72.70 | 40.0 | 50.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 72.70 | 40.0 | 50.0 |
| 05 09 | ფასადების, სახურავების რეკონსტრუქცია | 312.76 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 312.76 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 312.76 | 0.0 |
|
| 05 10 | წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 381.52 | 703.7 | 360.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 263.95 | 277.8 | 360.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 239.96 | 253.8 | 336.0 |
|
| სუბსიდიები | 23.99 | 24.0 | 24.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 117.57 | 425.9 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 117.57 | 425.9 | 0.0 |
| 05 11 | გარე-განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 474.88 | 527.0 | 510.0 |
|
| ხარჯები | 430.69 | 495.0 | 510.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 430.69 | 495.0 | 510.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 44.20 | 32.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 44.20 | 32.0 | 0.0 |
| 05 12 | გარემოს დაცვის ღონისძიებები | 0.0 | 100.3 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 95.2 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 95.2 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 862.76 | 707.47 | 731.43 |
|
| ხარჯები | 676.51 | 684.47 | 731.43 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 34.85 | 0.00 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 641.65 | 636.53 | 731.43 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.00 | 47.94 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 186.26 | 23.00 | 0.00 |
|
| ძირითადი აქტივები | 186.26 | 23.00 | 0.0 |
| 06 01 | ბაგა-ბაღების გაერთიანება | 551.24 | 374.2 | 431.1 |
|
| ხარჯები | 374.89 | 371.2 | 431.1 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 1.90 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 372.99 | 371.2 | 431.1 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 176.35 | 3.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 176.35 | 3.0 | 0.0 |
| 06 02 | ა.ა.ი.პ თელავის №1 ბ/ბაღი | 43.00 | 38.0 | 45.7 |
|
| ხარჯები | 43.00 | 38.0 | 45.7 |
|
| სუბსიდიები | 43.00 | 38.0 | 45.7 |
| 06 03 | ა.ა.ი.პ თელავის №3 ბ/ბაღი | 44.00 | 44.0 | 51.1 |
|
| ხარჯები | 44.00 | 44.0 | 51.1 |
|
| სუბსიდიები | 44.00 | 44.0 | 51.1 |
| 06 04 | ა.ა.ი.პ თელავის №5 ბ/ბაღი | 46.81 | 46.3 | 53.4 |
|
| ხარჯები | 46.81 | 46.3 | 53.4 |
|
| სუბსიდიები | 46.81 | 46.3 | 53.4 |
| 06 05 | ა.ა.ი.პ თელავის №8 ბ/ბაღი | 52.08 | 43.8 | 48.6 |
|
| ხარჯები | 42.18 | 43.8 | 48.6 |
|
| სუბსიდიები | 42.18 | 43.8 | 48.6 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 9.91 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 9.91 | 0.0 | 0.0 |
| 06 06 | ა.ა.ი.პ თელავის №5 ს/ბაღი | 31.85 | 32.7 | 38.8 |
|
| ხარჯები | 31.85 | 32.7 | 38.8 |
|
| სუბსიდიები | 31.85 | 32.7 | 38.8 |
| 06 07 | საჯარო სკოლების დაფინანსება | 33.78 | 47.9 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 33.78 | 47.9 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 32.95 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 0.82 | 0.0 |
|
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 47.9 | 0.0 |
| 06 08 | მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის დაფინანსება | 60.00 | 80.7 | 62.7 |
|
| ხარჯები | 60.00 | 60.7 | 62.7 |
|
| სუბსიდიები | 60.00 | 60.7 | 62.7 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 20.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 20.0 | 0.0 |
| 07 00 | სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 1,937.88 | 1,461.6 | 1,353.5 |
|
| ხარჯები | 1,839.33 | 1,330.2 | 1,353.5 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 150.09 | 161.1 | 89.0 |
|
| სუბსიდიები | 1,689.24 | 1,169.1 | 1,264.5 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 98.55 | 131.4 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 98.55 | 131.4 | 0.0 |
| 07 01 | ა(ა)იპ „სასპორტო გაერთიანება“ | 321.41 | 350.4 | 310.0 |
|
| ხარჯები | 304.81 | 307.0 | 310.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 7.8 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 297.00 | 307.0 | 310.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 16.60 | 43.4 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 16.60 | 43.4 | 0.0 |
| 07 02 | სპორტული ღონისძიებები | 8.98 | 10.0 | 6.0 |
|
| ხარჯები | 8.98 | 10.0 | 6.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 8.98 | 10.0 | 6.0 |
| 07 03 | ა(ა)იპ „ქართული ხ ალხური ცეკვის ანსამბლი“ | 72.00 | 162.0 | 100.0 |
|
| ხარჯები | 72.00 | 100.0 | 100.0 |
|
| სუბსიდიები | 72.00 | 100.0 | 100.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.00 | 62.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 0.00 | 62.0 | 0.0 |
| 07 04 | კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება | 67.46 | 91.6 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 67.46 | 91.6 | 0.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 67.46 | 91.6 | 0.0 |
| 07 05 | ა(ა)იპ„№1 სამუსიკო სკოლა“ | 53.00 | 54.5 | 61.0 |
|
| ხარჯები | 53.00 | 54.5 | 61.0 |
|
| სუბსიდიები | 53.00 | 54.5 | 61.0 |
| 07 06 | ა(ა)იპ„№2 სამუსიკო სკოლა“ | 52.50 | 53.5 | 61.0 |
|
| ხარჯები | 52.50 | 53.5 | 61.0 |
|
| სუბსიდიები | 52.50 | 53.5 | 61.0 |
| 07 07 | ა(ა)იპ „რუისპირის სამუსიკო სკოლა“ | 27.00 | 27.0 | 31.1 |
|
| ხარჯები | 27.00 | 27.0 | 31.1 |
|
| სუბსიდიები | 27.00 | 27.0 | 31.1 |
| 07 08 | ა(ა)იპ „წინანდლის სამუსიკო სკოლა“ | 50.00 | 53.0 | 61.0 |
|
| ხარჯები | 50.00 | 53.0 | 61.0 |
|
| სუბსიდიები | 50.00 | 53.0 | 61.0 |
| 07 09 | ა(ა)იპ„აკურის სამუსიკო სკოლა“ | 29.94 | 27.0 | 31.6 |
|
| ხარჯები | 29.94 | 27.0 | 31.6 |
|
| სუბსიდიები | 29.94 | 27.0 | 31.6 |
| 07 10 | ა(ა)იპ „ელ.ახვლედიანის სამხატვრო სკოლა“ | 121.95 | 40.0 | 46.0 |
|
| ხარჯები | 40.00 | 40.0 | 46.0 |
|
| სუბსიდიები | 40.00 | 40.0 | 46.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 81.95 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 81.95 | 0.0 | 0.0 |
| 07 11 | ა(ა)იპ „საბიბლიოთეკო გაერთიანება“ | 145.00 | 153.0 | 153.0 |
|
| ხარჯები | 145.00 | 153.0 | 153.0 |
|
| სუბსიდიები | 145.00 | 153.0 | 153.0 |
| 07 12 | კულტურის სახლები | 129.80 | 164.1 | 200.0 |
|
| ხარჯები | 129.80 | 138.1 | 200.0 |
|
| სუბსიდიები | 129.80 | 138.1 | 200.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.00 | 26.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 0.00 | 26.0 | 0.0 |
| 07 13 | თეატრი | 765.00 | 191.0 | 180.0 |
|
| ხარჯები | 765.00 | 191.0 | 180.0 |
|
| სუბსიდიები | 765.00 | 191.0 | 180.0 |
| 07 14 | ძეგლთა დაცვის ღონისძიებები | 1.00 | 3.0 | 5.0 |
|
| ხარჯები | 1.00 | 3.0 | 5.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 1.00 | 3.0 | 5.0 |
| 07 15 | ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 18.00 | 15.0 | 20.0 |
|
| ხარჯები | 18.00 | 15.0 | 20.0 |
|
| სუბსიდიები | 18.00 | 15.0 | 20.0 |
| 07 16 | ეკლესიების შეკეთების და სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები | 44.89 | 35.0 | 35.0 |
|
| ხარჯები | 44.89 | 35.0 | 35.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 44.89 | 35.0 | 35.0 |
| 07 17 | ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება | 19.96 | 21.5 | 43.0 |
|
| ხარჯები | 19.96 | 21.5 | 43.0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 19.96 | 21.5 | 43.0 |
| 07 18 | კულტურისა და დასვენების პარკი„ნადიკვარი“ | 10.00 | 10.0 | 10.0 |
|
| ხარჯები | 10.00 | 10.0 | 10.0 |
|
| სუბსიდიები | 10.00 | 10.0 | 10.0 |
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა | 636.34 | 593.6 | 678.0 |
|
| ხარჯები | 464.52 | 593.6 | 678.0 |
|
| სუბსიდიები | 3.00 | 4.0 | 4.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 461.52 | 589.6 | 674.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 171.82 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 171.82 | 0.0 | 0.0 |
| 08 01 | საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა | 236.82 | 68.0 | 68.0 |
|
| ხარჯები | 65.00 | 68.0 | 68.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 65.00 | 68.0 | 68.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 171.82 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირითადი აქტივები | 171.82 | 0.0 | 0.0 |
| 08 02 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 10.00 | 0.0 | 0.0 |
|
| ხარჯები | 10.00 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 10.00 | 0.0 | 0.0 |
| 08 03 | უფასო სასადილოს დაფინანსება | 145.00 | 150.0 | 160.0 |
|
| ხარჯები | 145.00 | 150.0 | 160.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 145.00 | 150.0 | 160.0 |
| 08 04 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა | 7.68 | 8.0 | 6.0 |
|
| ხარჯები | 7.68 | 8.0 | 6.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 7.68 | 8.0 | 6.0 |
| 08 05 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 80.86 | 85.0 | 83.0 |
|
| ხარჯები | 80.86 | 85.0 | 83.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 80.86 | 85.0 | 83.0 |
| 08 06 | სოციალურად დაუცველ პირთა დახმარება | 146.98 | 269.0 | 334.0 |
|
| ხარჯები | 146.98 | 269.0 | 334.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 146.98 | 269.0 | 334.0 |
| 08 07 | სამამულო ომის მონაწილეთა, ლტოლვილთა და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვისათვის დახმარების პროგრამა | 6.00 | 9.6 | 11.0 |
|
| ხარჯები | 6.00 | 9.6 | 11.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 6.00 | 9.6 | 11.0 |
| 08 08 | ვეტერანთა საზოგადოება | 3.00 | 4.0 | 4.0 |
|
| ხარჯები | 3.00 | 4.0 | 4.0 |
|
| სუბსიდიები | 3.00 | 4.0 | 4.0 |
| 08 09 | იოდის და სხვა მიკროელემენტების დეფიციტით გამოწვეულ დაავადებათა პროფილაქტიკის და შაქრიანი დიაბეტის ადრეული გამოვლენის ღონისძიებები | 0.0 | 0.0 | 12.0 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 12.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 12.0 |
თელავის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება № 26
20
11 წლის 28 დეკემბერი
ქ. თელავი
თელავის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის და „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 75-ე მუხლის თანახმად დამტკიცდეს „თელავის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტი“
1. თელავის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები განისაზღვროს დანართი №1-ის შესაბამისად;
1. თელავის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები განისაზღვროს დანართი №2-ის შესაბამისად;
3. თელავის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია ჩამოყალიბდეს დანართი №3-ის შესაბამისად;
4. თელავის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით განისაზღვროს დანართი №4-ის შესაბამისად;
5. ამ დადგენილების ამოქმედების დღიდან ძალადაკარგულად გამოცხადდეს თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 27 დეკემბრის №40 დადგენილება „თელავის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“.
6. დადგენილება ძალაშია 2012 წლის 1 იანვრიდან.
საკრებულოს თავ
მჯდომარე
ნ. ხუცაიძე დანართი №1თელავის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები
ათ.ლარი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2010
ფაქტი
2011
წლის
გეგმა
2012 წლის
გეგმა
შემოსავლები
9,314.7
8,707.9
7,426.3
გადასახადები
1,749.4
2,185.4
1,985.6
გრანტები
6,411.4
5,279.9
4,325.7
სხვა შემოსავლები
1,153.9
1,242.7
1,115.0
ხარჯები
7,713.6
7,134.6
8,082.6
შრომის ანაზღაურება
1,155.8
1,296.2
1,531.7
საქონელი და მომსახურება
3,226.3
3,119.1
2,916.6
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0.0 0.0 0.0 პროცენტი
181.1
2.2 0.0 სუბსიდიები
2,685.4
1,871.3
2,024.0
გრანტები
0.0 0.0 930.0
სოციალური უზრუნველყოფა
465.1
598.0
680.3
სხვა ხარჯები
0.0 247.9
0.0 საოპერაციო სალდო
1,601.1
1,573.3
-656.3
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
1,344.6
2,005.1
-656.3
ზრდა
2,210.6
2,368.6
38.7
კლება
866.0
363.5
695.0
მთლიანი სალდო
256.5
-431.8
0.0 ფინანსური აქტივების ცვლილება
185.5
-457.9
0.0 ზრდა
185.5
0.0 0.0 ვალუტა და დეპოზიტები
185.5
0.0 ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
0.0 0.0 0.0 სესხები
0.0 0.0 0.0 აქციები და სხვა კაპიტალი
0.0 0.0 0.0 სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0.0 0.0 0.0 წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
0.0 0.0 0.0 სხვა დებიტორული დავალიანებები
0.0 0.0 0.0 კლება
0.0 457.9
0.0 ვალუტა და დეპოზიტები
0.0 457.9
0.0 ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
0.0 0.0 0.0 სესხები
0.0 0.0 0.0 აქციები და სხვა კაპიტალი
0.0 0.0 0.0 სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0.0 0.0 0.0 წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
0.0 0.0 0.0 სხვა დებიტორული დავალიანებები
0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების ცვლილება
-71.0
-26.1
0.0 ზრდა
0.0 0.0 0.0 საგარეო
0.0 0.0 0.0 საშინაო
0.0 0.0 0.0 კლება
71.0
26.1
0.0 საგარეო
0.0 0.0 0.0 საშინაო
71.0
26.1
0.0 ბალანსი
0.000
0.0 0.00
დანართი №2
თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები
ათ.ლარი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2010
ფაქტი
2011
წლის
გეგმა
2012 წლის
გეგმა
შემოსულობები
10,180.7
9,071.4
8,121.29
შემოსავლები
9,314.7
8,707.9
7,426.3
არაფინანსური აქტივები კლება
866.0
363.5
695.0
შემოსავლები
9,314.7
8,707.9
7,426.3
გადასახადები
1,749.4
2,185.4
1,985.6
ქონების გადასახადი
1,749.4
2,185.4
1,985.6
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
968.1
1,400.0
1,100.6
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
50.8
50.0
30.0
სასოფლო
-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
325.2
270.0
345.0
არასასოფლო
-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
405.2
465.4
510.0
სხვა გადასახადები ქონებაზე
0.1 0.0 გრანტები
6,411.4
5,279.9
4,325.7
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები
270.7
100.3
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
6,140.8
5,179.6
4,325.7
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრასნფერები
3,185.8
3,013.8
4,325.7
გათანაბრებითი ტრანსფერი
3,021.8
2,848.8
4,135.7
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 164.0
165.0
190.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
2,955.0
2,165.8
0.0 რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება
1,568.5
1,100.0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
668.8
665.8
მგფ-ის თანადაფინანსება 280.0
0.0 სხვა პროექტები
437.6
400.0
0.0 სხვა შემოსავლები
1,153.9
1,242.7
1,115.0
შემოსავლები საკუთრებიდან
402.3
313.6
372.7
პროცენტები
82.8
0.0 75.0
რენტა
319.6
313.6
297.7
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
308.0
270.0
253 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
11.5
43.6
45.0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
489.6
417.6
421.4
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
485.8
412.6
415.4
სანებართვო მოსაკრებელი
18.9
16.2
15.0
სახელმწიფო ბაჟი
0.1 0.3 0.3 საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
0.0 0.1 0.1 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
1.4 1.0 5.0 სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
425.9
280.0
280.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
36.8
115.0
115.0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
2.7 0.0 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
3.8 5.0 6.0 შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
3.8 5.0 6.0 ჯარიმები, სანქციები, საურავები
258.7
308.5
315.0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
3.3 203.0
5.9 არაფინანსური აქტივების კლება
866.0
363.5
695.0
ძირითადი აქტივები
146.3
163.5
215.0
მატერიალური მარაგები
319.8
0.0 280.0
არაწარმოებული აქტივები
399.9
200.0
200.0
მიწა
399.9
200.0
200.0
დანართი №3
თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
ათ.ლარი
ფუნქციონალური
კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2010 ფაქტი
2011
წლის
გეგმა
2012 წლის გეგმა
701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
2,125.8
2,178.4
3,060.2
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1,869.1
2,123.9
2,099.0
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1,749.8
1,962.6
1,991.0
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
119.3
161.3
108.0
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
5.5 16.0
12.0
70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
5.5 16.0
12.0
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
239.2
32.5
3.7 7017
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვდასხვა დონეს შორის
0.0 0.0 930.0
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
12.0
6.0 15.5
702 თავდაცვა
98.0
97.7
96.0
703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
252.5
266.1
337.9
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
0.0 7.0 0.0 7032
სახანძრო
-სამაშველო სამსახური
252.5
259.1
337.9
704 ეკონომიკური საქმიანობა
2,131.2
2,134.7
445.3
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
246.6
55.1
0.0 70421
სოფლის მეურნეობა
246.6
55.1
0.0 7045
ტრანსპორტი
1,884.6
1,879.6
408.1
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
1,766.7
1,748.7
408.1
70455
მილსადენები და სვხა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
117.9
130.9
0.0 7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
0.0 200.0
37.2
705 გარემოს დაცვა
710.6
818.7
545.0
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
419.7
559.2
470.0
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
218.2
119.3
25.0
7054
ბიომრავალფეროვნებისა და ლადშაფტების დაცვა.
72.7
40.0
50.0
7056
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
0.0 100.3
0.0 706 საბიანო
-კომუნალური მეურნეობა
1,169.2
1,245.0
874.0
7061
ბინათმშენებლობა
312.8
0.0 0.0 7063
წყალმომარაგება
381.5
703.7
360.0
7064
გარე
-განათება
474.9
527.0
510.0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში
0.0 14.3
4.0 707 ჯანმრთელობის დაცვა
236.8
68.0
80.0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
236.8
68.0
80.0
708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 1,937.9
1,461.6
1,353.5
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
330.4
360.4
316.0
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
1,514.6
1,019.7
929.5
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
18.0
15.0
20.0
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
64.8
56.5
78.0
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურის და რელიგიის სფეროში
10.0
10.0
10.0
709 განათლება
862.8
707.5
731.4
7091
სკოლამდელი აღზრდა
769.0
578.9
668.7
7092
ზოგადი განათლება
33.8
47.9
0.0 70923
საშუალო ზოგადი განათლება
33.8
47.9
0.0 7093
პროფესიული განათლება
60.0
80.7
62.7
710 სოციალური დაცვა
399.5
525.6
598.0
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
10.0
0.0 0.0 71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
10.0
0.0 0.0 7103
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
7.7 8.0 6.0 7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
80.9
85.0
83.0
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
292.0
419.0
494.0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
9.0 13.6
15.0
სულ 9,924.2
9,503.2
8,121.3
დანართი №4
თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით
ათ.ლარი
ორგ. კოდი
დასახელება
2010 ფაქტი
2011 წლის
გეგმა
2012 წლის გეგმა
თელავის მუნიციპალიტეტი
9,995.18
9,529.3
8,121.3
ხარჯები
7,713.63
7,134.6
8,082.6
შრომის ანაზღაურება
1,155.79
1,296.2
1,531.7
საქონელი და მომსახურება
3,226.25
3,119.1
2,916.6
პროცენტი
181.12
2.2 0.0 სუბსიდიები
2,685.41
1,871.3
2,024.0
გრანტები
0.0 0.0 930.0
სოციალური უზრუნველყოფა
465.06
598.0
680.3
სხვა ხარჯები
0.0 247.9
0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,210.58
2,368.6
38.7
ძირითადი აქტივები
2,210.58
2,368.6
38.7
ვალდებულებების კლება
70.97
26.1
0.0 საშინაო
70.97
26.1
0.0 01 00
მუნიციპალიტეტის წარმოადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საერთო დანიშნულების მომსახურება, ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები, სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა, საერთო დანიშნულების მომსახურება 2,196.82
2,204.5
3,060.2
ხარჯები
1,915.32
1,907.9
3,023.5
შრომის ანაზღაურება
953.00
1,068.9
1,237.0
საქონელი და მომსახურება
779.00
792.1
851.5
პროცენტი
181.12
2.2 0.0 სუბსიდიები
0.00
37.7
0.0 გრანტები
0.0 0.0 930.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2.20
7.0 5.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა
210.53
270.5
36.7
ძირითადი აქტივები
210.53
270.5
36.7
ვალდებულებების კლება
70.97
26.1
0.0 საშინაო
70.97
26.1
0.0 01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
381.37
411.3
461.5
ხარჯები
356.54
404.8
448.7
შრომის ანაზღაურება
178.84
196.7
212.5
საქონელი და მომსახურება
177.70
208.2
236.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24.83
6.5 12.8
ძირითადი აქტივები
24.83
6.5 12.8
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
1,368.47
1,551.3
1,529.5
ხარჯები
1,213.37
1,323.8
1,505.6
შრომის ანაზღაურება
774.15
841.9
1,024.5
საქონელი და მომსახურება
437.02
474.9
476.1
სოციალური უზრუნველყოფა
2.20
7.0 5.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა
155.1
227.5
23.9
ძირითადი აქტივები
155.10
227.5
23.9
01 03
სარეზერვო ფონდი
0.00
64.5
100.0
ხარჯები
0.00
64.5
100.0
საქონელი და მომსახურება
0.00
64.5
100.0
01 04
აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
8.00
8.0 8.0 ხარჯები
8.00
8.0 8.0 საქონელი და მომსახურება
8.00
8.0 8.0 01 05
დავალიანებების დაფარვა
111.29
88.8
0.0 ხარჯები
80.69
52.3
0.0 საქონელი და მომსახურება
80.69
14.6
0.0 სუბსიდიები
0.0 37.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30.60
36.5
0.0 ძირითადი აქტივები
30.60
36.5
0.0 01 06
შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ.) დაკავშირებული ხარჯები
2.92
10.0
6.0 ხარჯები
2.92
10.0
6.0 საქონელი და მომსახურება
2.92
10.0
6.0 01 07
კომპიუტერული და მონაცემთა ბაზის დამუშავებისა და მომსახურების ხარჯები
2.57
6.0 6.0 ხარჯები
2.57
6.0 6.0 საქონელი და მომსახურება
2.57
6.0 6.0 01 08
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
310.21
58.6
3.7 ხარჯები
239.23
32.5
3.7 შრომის ანაზღაურება
0.00
30.3
0.0 საქონელი და მომსახურება
58.11
0.0 3.7 პროცენტი
181.12
2.2 0.0 ვალდებულებების კლება
70.97
26.1
0.0 საშინაო
70.97
26.1
0.0 01 09
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
11.99
6.0 15.5
ხარჯები
11.99
6.0 15.5
საქონელი და მომსახურება
11.99
6.0 15.5
01 10
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსების ღონისძიებები
0.0 0.0 930.0
ხარჯები
0.0 0.0 930.0
გრანტები
0.0 0.0 930.0
02 00
სახანძრო-სამაშველო სამსახური
252.49
259.1
337.9
ხარჯები
215.22
250.1
335.9
შრომის ანაზღაურება
146.10
166.8
226.1
საქონელი და მომსახურება
67.78
81.9
108.4
სოციალური უზრუნველყოფა
1.34
1.4 1.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა
37.27
9.0 2.0 ძირითადი აქტივები
37.27
9.0 2.0 03 00
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
0.00
7.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0 7.0 0.0 ძირითადი აქტივები
0.0 7.0 0.0 04 00
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
97.96
97.7
96.0
ხარჯები
89.05
96.2
96.0
შრომის ანაზღაურება
56.69
60.5
68.6
საქონელი და მომსახურება
32.35
35.7
27.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8.92
1.5 0.0 ძირითადი აქტივები
8.92
1.5 0.0 05 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
4,010.9
4,198.4
1,864.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0 0.0 0.0 ხარჯები
2,513.69
2,272.3
1,864.3
საქონელი და მომსახურება
2,162.17
2,048.3
1,840.3
სუბსიდიები
351.52
24.0
24.0
სხვა ხარჯები
0.0 200.0
0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,497.24
1,926.1
0.0 ძირითადი აქტივები
1,497.24
1,926.1
0.0 05 01
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
246.58
55.1
0.0 ხარჯები
8.78
55.1
0.0 საქონელი და მომსახურება
8.78
55.1
0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა
237.80
0.0 0.0 ძირითადი აქტივები
237.80
0.0 0.0 05 02
გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციის, მოვლა-შენახვისა და მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები
1,766.67
1,748.7
408.1
ხარჯები
986.45
586.0
408.1
საქონელი და მომსახურება
982.49
586.0
408.1
სუბსიდიები
3.96
0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა
780.22
1,162.7
0.0 ძირითადი აქტივები
780.22
1,162.7
0.0 05 03
გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
117.90
130.9
0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა
117.90
130.9
0.0 ძირითადი აქტივები
117.90
130.9
0.0 05 04
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობის სამუშაოები
0.00
200.0
37.2
ხარჯები
0.00
200.0
37.2
საქონელი და მომსახურება
0.00
0.0 37.2
სხვა ხარჯები
0.0 200.0
0.0 05 05
შადრევნის, მინი-სტადიონებისა და სასაფლაოს მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები
0.00
14.3
4.0 ხარჯები
0.00
5.7 4.0 საქონელი და მომსახურება
0.00
5.7 4.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0 8.6 0.0 ძირითადი აქტივები
0.0 8.6 0.0 05 06
დასუფთავების ღონისძიებები
419.72
559.2
470.0
ხარჯები
417.79
465.2
470.0
საქონელი და მომსახურება
406.98
465.2
470.0
სუბსიდიები
10.8
0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.93
94.0
0.0 ძირითადი აქტივები
1.93
94.0
0.0 05 07
ჩამდინარე წყლების სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაციის ღონისძიებები
218.19
119.3
25.0
ხარჯები
20.57
52.3
25.0
საქონელი და მომსახურება
20.57
52.3
25.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
197.63
67.0
0.0 ძირითადი აქტივები
197.63
67.0
0.0 05 08
პარკების, სკვერებისა და სხვა გამწვანებული ზონების მოწყობის და მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები
72.70
40.0
50.0
ხარჯები
72.70
40.0
50.0
საქონელი და მომსახურება
72.70
40.0
50.0
05 09
ფასადების, სახურავების რეკონსტრუქცია
312.76
0.0 0.0 ხარჯები
312.76
0.0 0.0 სუბსიდიები
312.76
0.0 05 10
წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
381.52
703.7
360.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0 0.0 0.0 ხარჯები
263.95
277.8
360.0
საქონელი და მომსახურება
239.96
253.8
336.0
სუბსიდიები
23.99
24.0
24.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
117.57
425.9
0.0 ძირითადი აქტივები
117.57
425.9
0.0 05 11
გარე-განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
474.88
527.0
510.0
ხარჯები
430.69
495.0
510.0
საქონელი და მომსახურება
430.69
495.0
510.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
44.20
32.0
0.0 ძირითადი აქტივები
44.20
32.0
0.0 05 12
გარემოს დაცვის ღონისძიებები
0.0 100.3
0.0 ხარჯები
0.0 95.2
0.0 საქონელი და მომსახურება
0.0 95.2
0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0 5.0 0.0 ძირითადი აქტივები
0.0 5.0 0.0 06 00
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
862.76
707.47
731.43
ხარჯები
676.51
684.47
731.43
საქონელი და მომსახურება
34.85
0.00
0.0 სუბსიდიები
641.65
636.53
731.43
სხვა ხარჯები
0.00
47.94
0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა
186.26
23.00
0.00
ძირითადი აქტივები
186.26
23.00
0.0 06 01
ბაგა-ბაღების გაერთიანება
551.24
374.2
431.1
ხარჯები
374.89
371.2
431.1
საქონელი და მომსახურება
1.90
0.0 0.0 სუბსიდიები
372.99
371.2
431.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
176.35
3.0 0.0 ძირითადი აქტივები
176.35
3.0 0.0 06 02
ა.ა.ი.პ თელავის №1 ბ/ბაღი
43.00
38.0
45.7
ხარჯები
43.00
38.0
45.7
სუბსიდიები
43.00
38.0
45.7
06 03
ა.ა.ი.პ თელავის №3 ბ/ბაღი
44.00
44.0
51.1
ხარჯები
44.00
44.0
51.1
სუბსიდიები
44.00
44.0
51.1
06 04
ა.ა.ი.პ თელავის №5 ბ/ბაღი
46.81
46.3
53.4
ხარჯები
46.81
46.3
53.4
სუბსიდიები
46.81
46.3
53.4
06 05
ა.ა.ი.პ თელავის №8 ბ/ბაღი
52.08
43.8
48.6
ხარჯები
42.18
43.8
48.6
სუბსიდიები
42.18
43.8
48.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9.91
0.0 0.0 ძირითადი აქტივები
9.91
0.0 0.0 06 06
ა.ა.ი.პ თელავის №5 ს/ბაღი
31.85
32.7
38.8
ხარჯები
31.85
32.7
38.8
სუბსიდიები
31.85
32.7
38.8
06 07
საჯარო სკოლების დაფინანსება
33.78
47.9
0.0 ხარჯები
33.78
47.9
0.0 საქონელი და მომსახურება
32.95
0.0 0.0 სუბსიდიები
0.82
0.0 სხვა ხარჯები
0.0 47.9
0.0 06 08
მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის დაფინანსება
60.00
80.7
62.7
ხარჯები
60.00
60.7
62.7
სუბსიდიები
60.00
60.7
62.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0 20.0
0.0 ძირითადი აქტივები
0.0 20.0
0.0 07 00
სპორტული და კულტურული ღონისძიებები
1,937.88
1,461.6
1,353.5
ხარჯები
1,839.33
1,330.2
1,353.5
საქონელი და მომსახურება
150.09
161.1
89.0
სუბსიდიები
1,689.24
1,169.1
1,264.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
98.55
131.4
0.0 ძირითადი აქტივები
98.55
131.4
0.0 07 01
ა(ა)იპ „სასპორტო გაერთიანება“ 321.41
350.4
310.0
ხარჯები
304.81
307.0
310.0
საქონელი და მომსახურება
7.8 0.0 0.0 სუბსიდიები
297.00
307.0
310.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
16.60
43.4
0.0 ძირითადი აქტივები
16.60
43.4
0.0 07 02
სპორტული ღონისძიებები
8.98
10.0
6.0 ხარჯები
8.98
10.0
6.0 საქონელი და მომსახურება
8.98
10.0
6.0 07 03
ა(ა)იპ „ქართული ხალხური ცეკვის ანსამბლი“ 72.00
162.0
100.0
ხარჯები
72.00
100.0
100.0
სუბსიდიები
72.00
100.0
100.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.00
62.0
0.0 ძირითადი აქტივები
0.00
62.0
0.0 07 04
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
67.46
91.6
0.0 ხარჯები
67.46
91.6
0.0 საქონელი და მომსახურება
67.46
91.6
0.0 07 05
ა(ა)იპ „№1 სამუსიკო სკოლა“ 53.00
54.5
61.0
ხარჯები
53.00
54.5
61.0
სუბსიდიები
53.00
54.5
61.0
07 06
ა(ა)იპ „№2 სამუსიკო სკოლა“ 52.50
53.5
61.0
ხარჯები
52.50
53.5
61.0
სუბსიდიები
52.50
53.5
61.0
07 07
ა(ა)იპ „რუისპირის სამუსიკო სკოლა“ 27.00
27.0
31.1
ხარჯები
27.00
27.0
31.1
სუბსიდიები
27.00
27.0
31.1
07 08
ა(ა)იპ „წინანდლის სამუსიკო სკოლა“ 50.00
53.0
61.0
ხარჯები
50.00
53.0
61.0
სუბსიდიები
50.00
53.0
61.0
07 09
ა(ა)იპ „აკურის სამუსიკო სკოლა“ 29.94
27.0
31.6
ხარჯები
29.94
27.0
31.6
სუბსიდიები
29.94
27.0
31.6
07 10
ა(ა)იპ „ელ.ახვლედიანის სამხატვრო სკოლა“ 121.95
40.0
46.0
ხარჯები
40.00
40.0
46.0
სუბსიდიები
40.00
40.0
46.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
81.95
0.0 0.0 ძირითადი აქტივები
81.95
0.0 0.0 07 11
ა(ა)იპ „საბიბლიოთეკო გაერთიანება“ 145.00
153.0
153.0
ხარჯები
145.00
153.0
153.0
სუბსიდიები
145.00
153.0
153.0
07 12
კულტურის სახლები
129.80
164.1
200.0
ხარჯები
129.80
138.1
200.0
სუბსიდიები
129.80
138.1
200.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.00
26.0
0.0 ძირითადი აქტივები
0.00
26.0
0.0 07 13
თეატრი
765.00
191.0
180.0
ხარჯები
765.00
191.0
180.0
სუბსიდიები
765.00
191.0
180.0
07 14
ძეგლთა დაცვის ღონისძიებები
1.00
3.0 5.0 ხარჯები
1.00
3.0 5.0 საქონელი და მომსახურება
1.00
3.0 5.0 07 15
ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
18.00
15.0
20.0
ხარჯები
18.00
15.0
20.0
სუბსიდიები
18.00
15.0
20.0
07 16
ეკლესიების შეკეთების და სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები
44.89
35.0
35.0
ხარჯები
44.89
35.0
35.0
საქონელი და მომსახურება
44.89
35.0
35.0
07 17
ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება
19.96
21.5
43.0
ხარჯები
19.96
21.5
43.0
საქონელი და მომსახურება
19.96
21.5
43.0
07 18
კულტურისა და დასვენების პარკი „ნადიკვარი“ 10.00
10.0
10.0
ხარჯები
10.00
10.0
10.0
სუბსიდიები
10.00
10.0
10.0
08 00
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა
636.34
593.6
678.0
ხარჯები
464.52
593.6
678.0
სუბსიდიები
3.00
4.0 4.0 სოციალური უზრუნველყოფა
461.52
589.6
674.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
171.82
0.0 0.0 ძირითადი აქტივები
171.82
0.0 0.0 08 01
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა
236.82
68.0
68.0
ხარჯები
65.00
68.0
68.0
სოციალური უზრუნველყოფა
65.00
68.0
68.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
171.82
0.0 0.0 ძირითადი აქტივები
171.82
0.0 0.0 08 02
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
10.00
0.0 0.0 ხარჯები
10.00
0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა
10.00
0.0 0.0 08 03
უფასო სასადილოს დაფინანსება
145.00
150.0
160.0
ხარჯები
145.00
150.0
160.0
სოციალური უზრუნველყოფა
145.00
150.0
160.0
08 04
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
7.68
8.0 6.0 ხარჯები
7.68
8.0 6.0 სოციალური უზრუნველყოფა
7.68
8.0 6.0 08 05
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
80.86
85.0
83.0
ხარჯები
80.86
85.0
83.0
სოციალური უზრუნველყოფა
80.86
85.0
83.0
08 06
სოციალურად დაუცველ პირთა დახმარება
146.98
269.0
334.0
ხარჯები
146.98
269.0
334.0
სოციალური უზრუნველყოფა
146.98
269.0
334.0
08 07
სამამულო ომის მონაწილეთა, ლტოლვილთა და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვისათვის დახმარების პროგრამა
6.00
9.6 11.0
ხარჯები
6.00
9.6 11.0
სოციალური უზრუნველყოფა
6.00
9.6 11.0
08 08
ვეტერანთა საზოგადოება
3.00
4.0 4.0 ხარჯები
3.00
4.0 4.0 სუბსიდიები
3.00
4.0 4.0 08 09
იოდის და სხვა მიკროელემენტების დეფიციტით გამოწვეულ დაავადებათა პროფილაქტიკის და შაქრიანი დიაბეტის ადრეული გამოვლენის ღონისძიებები
0.0 0.0 12.0
ხარჯები
0.0 0.0 12.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0 0.0 12.0