ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ
მიღების თარიღი
27.12.2013 ძალადაკარგული 28.09.2018
გამომცემი ორგანო
ნომერი
№56
სარეგისტრაციო კოდი
190020020.35.112.016154
გამოქვეყნების წყარო
matsne.gov.ge , 30/12/2013
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი
ცვლილებები (8)

შემდგომი ცვლილებები (4)

წინა ცვლილებები (4)

დოკუმენტის ტექსტი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №56

2013 წლის 27 დეკემბერი

ქ. ლანჩხუთი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1

დამტკიცდეს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტი შემდეგი რედაქციით:
1.
განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები I თავის შესაბამისად, კერძოდ:
ა)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის ბალანსი 1-ლი მუხლის თანახმად;
ბ)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება მე-2 მუხლის თანახმად.
გ)
განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები მე-3 მუხლის თანახმად;
დ)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის გადასახადები მე-4 მუხლის თანახმად;
ე)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის გრანტები მე-5 მუხლის თანახმად;
ვ)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები მე-6 მუხლის თანახმად;
ზ)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის ხარჯები მე-7 მუხლის თანახმად;
თ)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება მე-8 მუხლის თანახმად;
ი)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია მე-9 მუხლის თანახმად;
კ)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი მე–10 მუხლის თანახმად;
ლ)
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი მე–11 მუხლის თანახმად;
მ)
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა მე–12 მუხლის თანახმად;
2.
განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები II თავის შესაბამისად, კერძოდ:
ა)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მე–13 მუხლის თანახმად;
ბ)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები მე–14 მუხლის თანახმად.
მუხლი 2

ამ დადგენილების ამოქმედების დღიდან ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 10 დეკემბრის N34 დადგენილება.
მუხლი 3

დადგენილება ამოქმედდეს 2014 წლის 1 იანვრიდან.ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეამირან გიგინეიშვილი
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროექტი

თავი Iლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის  მაჩვენებლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2012
წლის
ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ

ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ

ლები

შემოსავლები

9945488

12695288

6944388

5750900

7126820

0

7126820

გადასახადები

965894

840000

840000

840000

840000

გრანტები

8557112

11528888

6944388

4584500

5907400

0

5907400

სხვა  შემოსავლები

422482

326400

326400

379420

379420

ხარჯები

6168522

6165516

34800

6130716

7389020

0

7389020

შრომის ანაზღაურება

1221475

1276237

1276237

1983210

1983210

საქონელი და
მომსახურება

1084263

1376560

0

1376560

958510

0

958510

პროცენტი

სუბსიდიები

3231719

2991980

34800

2957180

4018200

0

4018200

გრანტები

სოციალური
უზრუნველყოფა

624920

504300

504300

429100

429100

სხვა ხარჯები

6145

16439

16439

0

0

საოპერაციო სალდო

3776966

6529772

6909588

-379816

-262200

0

-262200

არაფინანსური აქტივების
ცვლილება

3879982

6687038

6909588

-222550

-262200

0

-262200

ზრდა

4007248

6987238

6909588

77650

0

0

0

კლება

127266

300200

300200

262200

262200

მთლიანი სალდო

-103016

-157266

0

-157266

0

0

0

ფინანსური აქტივების
ცვლილება

-103016

-157266

0

-157266

0

0

0

ზრდა

105388

0

კლება

208404

157266

157266

0

ბალანსი

0

0

0

0

0

0

0

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2012
წლის
ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ

ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ

ლები

შემოსულობები

10072754

12995488

6944388

6051100

7389020

0

7389020

შემოსავლები

9945488

12695288

6944388

5750900

7126820

0

7126820

არაფინანსური
აქტივების კლება

127266

300200

300200

262200

262200

ფინანსური აქტივების კლება
(ნაშთის გამოკლებით)

0

0

ვალდებულებების
ზრდა

0

0

გადასახდელები

10175770

13152754

6944388

6208366

7389020

0

7389020

ხარჯები

6168522

6165516

34800

6130716

7389020

0

7389020

არაფინანსური
აქტივების ზრდა

4007248

6987238

6909588

77650

0

0

0

ფინანსური აქტივების ზრდა
(ნაშთის გამოკლებით)

ვალდებულებების კლება

ნაშთის ცვლილება

-103016

-157266

0

-157266

0

0

0

მუხლი 3. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 7126820  ლარის ოდენობით:

დასახელება

2012
წლის
ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ

ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ

ლები

შემოსავლები

9945488

12695288

6944388

5750900

7126820

0

7126820

გადასახადები

965894

840000

840000

840000

0

840000

გრანტები

8557112

11528888

6944388

4584500

5907400

0

5907400

სხვა შემოსავლები

422482

326400

326400

379420

379420

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 840000 ლარის ოდენობით

დასახელება

2012
წლის
ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ

ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ

ლები

გადასახადები

965894

840000

0

840000

840000

0

840000

ქონების გადასახადი

965894

840000

0

840000

840000

0

840000

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე
(გარდა მიწისა)

294481

190000

190000

190000

190000

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0

0

0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე
(გარდა მიწისა)

15485

10000

10000

10000

10000

სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე

98687

60000

60000

60000

60000

არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე

557241

580000

580000

580000

580000

სხვა გადასახადები
ქონებაზე

0

0

0

სხვა გადასახადები

0

0

0

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 5907400 ლარის ოდენობით

დასახელება

2012 წლის
ფაქტი

2013 წლის
გეგმა

2014 წლის გეგმა

გრანტები

8557112

11528888

5907400

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

8557112

11528888

5907400

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

4561600

4584500

5907400

გათანაბრებითი ტრანსფერი

4341600

4364500

5687400

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

220000

220000

220000

ფონდებიდან გამოყოფილი
ტრანსფერები

3995512

6944388

0

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი  პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

2825216

2893480

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

838296

838408

საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

300000

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

32000,0

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების
განხორციელების თაობაზე

3212500

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 379420 ლარის ოდენობით

დასახელება

2012 წლის
ფაქტი

2013 წლის
გეგმა

2014 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

422482

326400

379420

შემოსავლები საკუთრებიდან

177779

71000

116000

პროცენტები

104932

20000

30000

რენტა

72847

51000

86000

მოსაკრებელი ბუნებრივი
რესურსებით სარგებლობისათვის

56424

45000

55000

შემოსავალი და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

4784

3000

28000

მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვისათვის

11639

3000

3000

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

42209

10000

10000

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები
და გადასახდელები

42209

10000

10000

სატენდერო მოსაკრებელი

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

33000

0

0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის
დასუფთავებისათვის

9209

10000

10000

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

201735

245400

253420

შერეული და სხვა
არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

759

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯები🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7389020  ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2012
წლის
ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსა

ვლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსა

ვლები

ხარჯები

6168522

6165516

34800

6130716

7389020

0

7389020

შრომის ანაზღაურება

1221475

1276237

0

1276237

1983210

0

1983210

საქონელი და
მომსახურება

1084263

1376560

0

1376560

958510

0

958510

სუბსიდიები

3231719

2991980

34800

2957180

4018200

0

4018200

სოციალური
უზრუნველყოფა

624920

504300

0

504300

429100

0

429100

სხვა ხარჯები

6145

16439

0

16439

0

0

0

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება მათ შორის:
ა)
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა    თანდართული რედაქციით:

კოდი

დასახელება

2012 წლის
ფაქტი

2013 წლის
გეგმა

2014 წლის
გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

169234

4700

0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

83053

0

0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

2665190

6982538

0

04 00

განათლება

172558

0

0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

917213

0

0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

0

სულ ჯამი

4007248

6987238

0

ბ)
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 262200 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2012 წლის
ფაქტი

2013 წლის
გეგმა

2014 წლის
გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

127266

300200

262200

ძირითადი აქტივები

17916

30000

61600

არაწარმოებული აქტივები

109350

270200

200600

მიწა

109350

270200

200600

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციო
ნალური
კოდი

დასახელება

2012 წლის
ფაქტი

2013 წლის
გეგმა

2014 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების
სახელმწიფო მომსახურება

1855944

1703941

2288500

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1850031

1703941

2288500

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1801032

1673941

2258500

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

48999

30000

30000

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

5913

0

0

702

თავდაცვა

119412

128765

147950

7022

სამოქალაქო თავდაცვა

119412

128765

147950

703

საზოგადოებრივი წესრიგი
და უსაფრთხოება

347608

244710

336570

7031

პოლიციის სამსახური და
სახელმწიფო დაცვა

108895

0

0

7032

ხანძარსაწინაარმდეგო დაცვა

238713

244710

336570

704

ეკონომიკური საქმიანობა

1575121

4592300

73200

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა,მეთევზეობა და მონადირეობა

104674

88200

73200

70421

სოფლის მეურნეობა

104674

88200

73200

7045

ტრანსპორტი

1470447

4504100

0

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

1470447

4504100

0

705

გარემოს დაცვა

531452

338100

337000

7051

ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება
და განადგურება

531452

338100

337000

706

საბინაო კომუნალური მეურნეობა

1475359

2748345

377700

7061

ბინათმშენებლობა

79436

0

0

7063

წყალმომარაგება

44909

710895

5000

7064

გარე განათება

111252

223000

247700

7065

გამოყენებითი კვლევები საბინაო კომუნალურ
მეურნეობაში

838296

838408

0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

401466

976042

125000

707

ჯანმრთელობის დაცვა

119635

113000

115000

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

119635

113000

115000

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის
დაცვის სფეროში

0

0

0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

2715012

1946680

2143500

7081

მომსახურება დასვენებისა და
სპორტის სფეროში

1668986

1049000

1210000

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

1000576

857680

908500

7084

რელიგიური და სხვა სახის
საზოგადოებრივი საქმიანობა

45450

40000

25000

709

განათლება

893614

845800

1247500

7091

სკოლამდელი აღზრდა

874534

845800

1247500

7092

ზოგადი განათლება

19080

0

0

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

19080

0

0

710

სოციალური დაცვა

542613

394220

322100

7104

ოჯახებისა და ბავშვების
სოციალური დაცვა

80492

73500

45000

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

113576

96000

100000

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

9163

10000

10000

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

339382

214720

167100

სულ

10175770

13055861

7389020

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი🔗

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების  დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 30000  ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანების საფუძველზე.
მუხლი 11.
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1.
დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 220000  ლარი მიიმართოს:
ა)
,, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  100000  ლარი.
ბ)
,, სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“  და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის  შესახებ’’  საქართველოს  კანონებით განსაზღვრული  უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  115000  ლარი.
გ)
,, სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ’’ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  5000 ლარი.
2.
„საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
მუხლი 12.
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.თავი II
ლანჩხუთის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 13.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. სახანძრო სამაშველო სამსახურის  კომუნალური პირობების გაუმჯობესება.

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა  გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.1.  საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)

სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით სახანძრო სამაშველო სამსახურის  კომუნალური პირობების გაუმჯობესება.

1.2  ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

(პროგრამული კოდი 02 03)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

1. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  გარე განათების ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა, წყალსადენის შიდა ქსელის მოვლა შენახვა და ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1.1  დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02)

მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება;  ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; სხვადასხვა სპორტული და კულტურული ღონისძიებების ჩატარებასთან დაკავშირებით წარმოქმნილი ნარჩენების დაგვა–დასუფთავება და მისი ოპერატიულად გატანა. მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა.

2.1.2. წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 04)

მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტს წარმოადგენს სოფლის მოსახლეობისათვის წყლის მიწოდების უზრუნველყოფა, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება წყალსადენის ექსპლოატაციაზე გახარჯული  ღირებულების გადახდა.

2.1.3.  გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  (პროგრამული კოდი  03 02 05)

დღე–ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც  ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია.

2.2.  მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები   (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში  განხორციელდება  მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერების მოვლა და გამწვანების სამუშაოების ჩატარება, სასაფლაოების მოვლა პატრონობა.

2.2.1  კეთილმოწყობის ღონისძიებები   (პროგრამული კოდი 03 03 02)

პროგრამის ფარგლებში  განხორციელდება  მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერების მოვლა და გამწვანების სამუშაოების ჩატარება, სასაფლაოების მოვლა პატრონობა.

2.3 აგრობიზნესცენტრი (პროგრამული კოდი 03 05)

ქვეპროგრამა ახორციელებს მუნიციპალიტეტში ფერმერული მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობას.

3.    განათლება  (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა .

3.1     სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

პროგრამის მიზანია საბავშვო ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, გაიხსნას ბაგა–ბაღები ისეთ სოფლებში, სადაც კონტიგენტის დიდი რაოდენობა არსებობს და უზრუნველყოფილი იქნას მათი კეთილმოწყობა და კვალიფიციური პერსონალით მომსახურეობა. ქალაქის საბავშვო ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება, ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა.

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო სააღმზრდელო ცენტრი, რომელიც აერთიანებს 20 საბავშვო ბაღს, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1500–ზე მეტი   ბავშვი. საბავშვო ბაღებში  სწავლა უფასოა , აღნიშნული თანხით ძირითადად ფინანსდება ბავშვების კვების ხარჯები. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

4 .  კულტურა, რელიგია , ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

(პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის  ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების  პარალელურად აუცილებელია  ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ–ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა  და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად მუნიციპალიტეტი განაგრძობს  კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას წარმატებული  სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარებას.

4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტსმენთა მომზადების ორგანიზაციული და მეთოდური ხელშეწყობა, სპორტულ ასოციაციასთან, კავშირებთან, სპორტულ ფედერაციებთან  და სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა. კლუბების, ნაკრები გუნდების მომზადება და მონაწილეობა ქვეყნის და საერთაშორისო ასპარეზობებში. 2014 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები.

პროგრამით ხორციელდება სპორტული ცენტრის, საფეხბურთო კლუბის და საფეხბურთო  სკოლის ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა. ასევე განხორციელდება სტადიონის მოვლა პატრონობის ხარჯების დაფინანსება.

4.1.1. შპს ლანჩხუთის გურია (პროგრამული კოდი 05 01 02)

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი განახორციელებს სტადიონის მოვლა პატრონობის ხარჯების დაფინანსებას.

4.1.2.საფეხბურთო კლუბი გურია  (პროგრამული კოდი 05 01 03)

მუნიციპალიტეტი  ახორციელებს მუნიციპალური საფეხბურთო კლუბ გურიას ფინანსურ მხარდაჭერას, რომელიც აერთიანებს  25 სპორტსმენს და მონაწილეობას ღებულობს საქართველოს ჩემპიონატის უმაღლეს  ლიგაში.

4.1.3. სპორტული ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 01 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩართვა სისტემატიურ სპორტულ გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა და დამკვიდრება.  სკოლა აერთიანებს ძიუდოს, ბალახის ჰოკეის, ჭადრაკის, მაგიდის ჩოგბურთის, ცურვის, კარატე დოს, რაგბის, თავისუფალი ჭიდაობის, ბერძნულ რომაული ჭიდაობის, ქართული ჭიდაობის, ხელბურთის, კრივის  სპორტულ წრეებს, სადაც გაერთიანებულია 335 სპორტსმენი. მუნიციპალიტეტიდან ფინანსდება ყველა მიმდინარე ხარჯი.

4.1.4.ფეხბურთის სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საფეხბურთო სკოლის ყველა ხარჯის დაფინანსებას, რომელიც ემსახურება ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩართვა სისტემატიურ სპორტულ გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში და მომავალი თაობების ჩამოყალიბებას პროფესიონალ ფეხბურთელებად.

4.2  კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აგრძელებს სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას. განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, თეატრალური , მუსიკალური, სახვითი, ქორეოგრაფიული  ფესტივალების, კონცერტების, მუზეუმებში გამოფენის მოწყობა, ასევე  სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

4.2.1  კულტურის ცენტრი  (პროგრამული კოდი 05 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მუნიციპალური კულტურის ცენტრი, რომელიც ეწევა მოსახლეობის კულტურულ საგანმანათლებლო და შემეცნებით მოღვაწეობას; ხალხური ხელოვნების ყველა დარგის განვითარების ხელშეწყობას; ეროვნული ტრადიციების წეს ჩვეულებების პოპულარიზაციას; ფოლკლორული ანსამბლების ნიჭიერი ინდივიდუალური შემსრულებლების საქმიანობის ხელშეწყობას.

მოსწავლე ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის სწორად ორგანიზებას მიზნობრივი წრეების, სტუდიების, ფოლკლორული ანსაბლების ჩამოყალიბებას.

4.2.2. ბიბლიოთეკა  (პროგრამული კოდი 05 02 02)

მოსახლეობის მოთხოვნების ინტერესების შესწავლა და ანალიზი, მათი მომსახურებისათვის სათანადო პირობების შექმნა. ქართული ეროვნული ბიბლიოგრაფიის მასალების მოპოვება, ქსელი აერთიანებს 14 ბიბლიოთეკას. ბიბლიოთეკა ახორციელებს შემდეგ ღონისძიებებს: ქალაქის და სოფლის ბიბლიოთეკების ხელშეწყობას; წიგნადი ფონდის შევსებას თანამედროვე ლიტერატურით და დაკომპლექტებას ყველა ასაკობრივი  კატეგორიის მიხედვით.

4.2.3   მუზეუმები (პროგრამული კოდი 05 02 03)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კულტურული ობიქტების მოძიებას და პოპულარიზაციას,  სამუზეუმო საქმიანობისთვის ხელშეწყობას. ქსელი აერთიანებს 3 მუზეუმს.

4.2.4.  სახელოვნებო სკოლები (პროგრამული კოდი 05 02 04)

მუნიციპალიტეტი ახორციელებს სკოლისგარეშე სახელოვნებო დაწესებულებების ფინანსურ მხარდაჭერას  მათ შორის:

ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მ.ორაგველიძის სახელობის სამუსიკო სკოლის დაფინანსებას, სადაც განათლებას იღებს 135–ზე მეტი ბავშვი, სწავლის გადასახადი შეადგენს 15 ლარს, საკუთარი სახსრებით ფინანსდება ნაწილობრივ ხელფასი და ხარჯები მთლიანად, სუფსიდიით ხდება ხელფასის დაფინანსება. სკოლი მიზანია მიაღებინოს მოსწავლეებს მუსიკალური განათლება, წარმატებული მოსწავლეების გამოსავლენად ჩაატაროს საანგარიშო კონცერტები.

ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სუფსის სამუსიკო სკოლა, სადაც განათლებას იღებს 105 ბავშვი, სწავლის გადასახადი შეადგენს 15 ლარს, საკუთარი სახსრებით ფინანსდება ნაწილობრივ ხელფასი და ხარჯები მთლიანად, სუფსიდიით ხდება ხელფასის დაფინანსება.

ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის  სამხატვრო სკოლა, სადაც განათლებას იღებს 100– მდე ბავშვი,  სუფსიდიით ხდება ხელფასის  და სხვა მიმდინარე ხარჯების დაფინანსება. სკოლის მიზანია მისცეს მოსწავლეებს დაწყებითი სამხატვრო განათლება, გააცნოს და შეაყვაროს მოსწავლეებს ეროვნული კულტურული მემკვიდრეობა, ქართული და მსოფლიო ხელოვნების ნიმუშები.

4.2.5.  ტურიზმის განვითარების ცენტრი  (პროგრამული კოდი 05 02 05)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კულტურულ სათავგადასავლო, რელიგიურ და ეკოტურიზმის მარშრუტების დამუშავებას, პასპორტიზაციას და პოპულარიზაციას.

აღნიშნული პროგრამა ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის  ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენას; ტურისტული მარშუტების დაგეგმარებას; ლაშქრობების და სკაუტების ორგანიზებას; ტურისტული დისლოკაციის ადგილების მოწყობას

4.2.6.  სოც კულტურული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 02 06)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის  მოსწავლე–ახალგაზრდობისათვის  სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ორგანიზების ხელშეწყობას, წარმატებული  მოსწავლე ახალგაზრდობის წახალისებას სხვადასხვა სახის  პრიზებით და საჩუქრებით. პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება კულტურულ-სპორტული ღონისძიებები: სახელმწიფო, სახალხო და რელიგიური დღესასწაულის აღსანიშნავი ღონისძიებები; საშემსრულებლო, ვიზუალური, თანამედროვე ხელოვნების, ქართული ფოლკლორის განვითარებისა და პოპულარიზაციისათვის ფესტივალების და კონცერტები;სხვადასხვა ქვეყნების ქალაქების კულტურულ და შემოქმედებით კოლექტივებთან და ინტელიგენციასთან კონტაქტების დამყარება და არსებული ურთიერთობების გაღრმავება; გამოჩენილი ადამიანების და საზოგადო მოღვაწეების საიუბილეო ღონისძიებების და შემოქმედებითი საღამოები; მასშტაბური სადღესასწაულო ღონისძიებების ორგანიზება; კულტურულ–საგანმანათლებლო და სხვა ღონისძიებები.

4.3  რელიგიის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა.

5.   მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური  უზრუნველყოფა (06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის  ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.

5.1 .   ჯანდაცვის პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას,  კერძოდ:

არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება

ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკური ღონისძიებათა გატარება

სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში და ამის საფუძველზე მუნიციპალიტეტში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება

მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ–ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები

5.1.1 .  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას,  კერძოდ:

არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება

ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკური ღონისძიებათა გატარება

სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში და ამის საფუძველზე მუნიციპალიტეტში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება

მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ–ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები

5.2.  სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და  სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. მზრუნველობამოკლებულთათის უფასო კვებითა და ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის  მოსახლეობის სოციალური  მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1   ბიკარბონატული ჰემოდიალეზით –თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია :

ჰემოდიალეზით დაავადებულებისათვის სატრანსპორტო ხარჯის დაფინანსება, აღნიშნული პროგრამით სარგებლობს 11 ბენეფიციარი.

5.2.2  მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მცხოვრები და რეგისტრირებული უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ( 0 დან 57000 –მდე ქულის მქონე)  60 ბენეფიციარის ერთჯერადად კვება ყოველდღიურად უფასო სასადილოში

5.2.3. ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლაში გარდაცვლილი მეომრების ოჯახების დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლი მეომრების ოჯახებისათვის ყოველთვიურ დახმარებას

5.2.4. სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურების  და მე-2 მსოფლიო ომის მონაწილეთა დახმარების პროგრამა  (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

ომის მონაწილეთა გარდაცვალების შემთხვევაში მათი ოჯახებისთვის ერთჯერადი დახმარება 250 ლარის ოდენობით

ომის მონაწილეთათვის ერთჯერადი დახმარების გაწევა

ომის მონაწილეთა და მასთან გათანაბრებულ პირთა საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მომსახურეობა

5.2.5 დედათა და ბავშვთა დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

მრავალშვილიანი ოჯახების, რომელთაც ჰყავთ 18 წლამდე ასაკის 4 და მეტი შვილი (სარეიტინგო ქულა 57000 დან 150000 მდე) ყოველთვიური დახმარება (თითო ბავშვზე 25 ლარის ოდენობით)

5.2.6  ჰუმანიტარული დახმარების ხელშეწყობის პროგრამა (06  02 06)

ქვეპროგრამის  ფარგლებში გათვალისწინებულია :

ეროვნული სკრინინგ ცენტრის მომსახურების    თანადაფინანსება და წითელი ჯვრის მიერ წარმოდგენილი პროგრამის თანამონაწილეობა. სამედიცინო დაწესებულებაში მოწვეული სპეციალისტის ბინით უზრუნველყოფა.

5.2.7  მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი შეჭირვებული ოჯახების დახმარების და დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი    06 02 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების (სამსახურის დასკვნის საფუძველზე) დახმარება.

მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების თავშესაფრით უზრუნველყოფა (ბინის ქირის გადასახადი, ზედა ჭერი თვეში 100 ლარი)

5 .2.8.  დევნილთა  ოჯახთა საშეშე  მერქნით დახმარების პროგრამა

(პროგრამული კოდი    06 02  08)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

იძულებით გადაადგილებულ პირთა  ოჯახების სათბობი შეშით უზრუნველყოფა

5.2.9    ბავშვთა დღის  ცენტრ იავნანას თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 10 )

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები, ცენტრ იავნანაში დარეგისტრირებული 30  სოციალურად დაუცველი ბავშვის ფსიქო–სოციალური რეაბილიტაციის ხელშეწყობა–თანადაფინანსება.

5.2.10. მაღალმთიან სოფლებში მცხოვრებ მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 11 )

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

მაღალმთიან სოფლებში მცხოვრებ მოსწავლეთა ტრანსპორტირება

მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით  თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2012
წლის
ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთ

არი შემოსა

ვლები

სახელმ

წიფო ბიუჯეტის ფონდე

ბიდან გამოყო

ფილი ტრანსფ

ერები

საკუთ

არი შემოს

ავლები

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი

10175770

13152754

6944388

6208366

7389020

0

7389020

მომუშავეთა რიცხოვნება

210

233

0

233

233

0

233

ხარჯები

6168522

6165516

34800

6130716

7389020

0

7389020

შრომის ანაზღაურება

1221475

1276237

0

1276237

1983210

0

1983210

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4007248

6987238

6909588

77650

0

0

0

მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და
აღმასრულებელი ორგანოები

1855944

1703941

0

1703941

2288500

0

2288500

მომუშავეთა რიცხოვნება

150

173

0

173

173

0

173

ხარჯები

1686710

1699241

0

1699241

2288500

0

2288500

შრომის ანაზღაურება

962404

988257

0

988257

1604000

0

1604000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

169234

4700

0

4700

0

0

0

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

390782

489580

0

489580

655660

0

655660

მომუშავეთა რიცხოვნება

20

26

26

26

26

ხარჯები

378170

485580

0

485580

655660

0

655660

შრომის ანაზღაურება

192995

208790

208790

370090

370090

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12612

4000

4000

0

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1410250

1184361

0

1184361

1602840

0

1602840

მომუშავეთა რიცხოვნება

130

147

0

147

147

0

147

ხარჯები

1253758

1183661

0

1183661

1602840

0

1602840

შრომის ანაზღაურება

769409

779467

0

779467

1233910

0

1233910

არაფინანსური აქტივების ზრდა

156492

700

0

700

0

0

0

სარეზერვო ფონდი

48999

30000

0

30000

30000

0

30000

ხარჯები

48999

30000

0

30000

30000

0

30000

მაჟორიტარი დეპუტატის
წარმომადგენლობის ხარჯი

5913

0

0

0

0

0

0

ხარჯები

5783

0

0

0

0

0

0

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და
უსაფრთხოება

467020

373475

0

373475

484520

0

484520

მომუშავეთა რიცხოვნება

60

60

0

60

60

0

60

ხარჯები

383967

373475

0

373475

484520

0

484520

შრომის ანაზღაურება

259071

287980

0

287980

379210

0

379210

არაფინანსური აქტივების ზრდა

83053

0

0

0

0

0

0

საგანგებო სიტუაციების მართვის  საქალაქო სამსახური

238713

244710

0

244710

336570

0

336570

მომუშავეთა რიცხოვნება

46

46

46

46

46

ხარჯები

212660

244710

0

244710

336570

0

336570

შრომის ანაზღაურება

177302

199500

199500

265070

265070

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26053

0

0

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების
დაფინანსება

108895

0

0

0

0

0

0

ხარჯები

52895

0

0

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

56000

0

0

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

119412

128765

0

128765

147950

0

147950

მომუშავეთა რიცხოვნება

14

14

14

14

14

ხარჯები

118412

128765

0

128765

147950

0

147950

შრომის ანაზღაურება

81769

88480

88480

114140

114140

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1000

0

0

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია
და ექსპლოატაცია

3581932

7759638

6909588

850050

787900

0

787900

ხარჯები

916742

777100

0

777100

787900

0

787900

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2665190

6982538

6909588

72950

0

0

0

საგზაო  ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

1470447

4504100

4431150

72950

0

0

0

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1470447

4504100

4431150

72950

0

0

0

გზების რეაბილიტაცია

1251075

3170189

3170189

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1251075

3170189

3170189

0

ხიდების რეაბილიტაცია

219372

1333911

1260961

72950

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

219372

1333911

1260961

72950

0

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–
რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

798215

2125534

1555934

569600

589700

0

589700

ხარჯები

640131

569600

0

569600

589700

0

589700

არაფინანსური აქტივების ზრდა

158084

1555934

1555934

0

0

0

0

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

22836

853539

853539

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22836

853539

853539

0

0

0

0

დასუფთავების ღონისძიებები

531452

338100

0

338100

337000

0

337000

ხარჯები

531452

338100

0

338100

337000

0

337000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

მრავალსართულიანი ბინების ფასადებისა
და სახურავის რემონტი

79436

0

0

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

79436

0

0

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და
ექსპლოატაცია

44909

710895

702395

8500

5000

0

5000

ხარჯები

1952

8500

0

8500

5000

0

5000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

42957

702395

702395

0

გარე განათება

111252

223000

0

223000

247700

0

247700

ხარჯები

98397

223000

0

223000

247700

0

247700

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12855

0

0

მუნიციპალიტეტის და ამხანაგობებისა და
საინვესტიციო პროექტების თანადაფინანსების
პროგრამა

8330

0

0

0

0

0

0

ხარჯები

8330

0

0

0

0

0

0

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის
ღონიძიებები

370300

122503

3203

119300

125000

0

125000

ხარჯები

171937

119300

0

119300

125000

0

125000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

198363

3203

3203

0

0

0

0

სკვერების რეაბილიტაცია

73708

0

0

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

73708

0

0

0

0

კეთილმოწყობის ღონიძიებები

296592

122503

3203

119300

125000

0

125000

ხარჯები

171937

119300

0

119300

125000

0

125000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

124655

3203

3203

0

სოფლის მხარდაჭრის პროგრამის ფარგლებში
განსახორციელებელი პროექტები

838296

838408

838408

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

838296

838408

838408

0

აგრობიზნესცენტრი

104674

88200

0

88200

73200

0

73200

ხარჯები

104674

88200

0

88200

73200

0

73200

საპროექტო დოკუმენტაციისა და
საექსპორტო მომსახურების
შესყიდვისათვის გამოყოფილი თანხა

0

80893

80893

0

0

0

0

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

80893

80893

განათლება

893614

845800

34800

811000

1247500

0

1247500

ხარჯები

721056

845800

34800

811000

1247500

0

1247500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

172558

0

0

0

0

0

0

სკოლამდელი განათლება

874534

845800

34800

811000

1247500

0

1247500

ხარჯები

701976

845800

34800

811000

1247500

0

1247500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

172558

0

0

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

19080

0

0

0

0

0

0

ხარჯები

19080

0

0

0

0

0

0

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

2715012

1946680

0

1946680

2143500

0

2143500

ხარჯები

1797799

1946680

0

1946680

2143500

0

2143500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

917213

0

0

0

0

0

0

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

1668986

1049000

0

1049000

1210000

0

1210000

ხარჯები

851615

1049000

0

1049000

1210000

0

1210000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

817371

0

0

0

0

0

0

სპორტული ღონისძიებების
დაფინანსება

820121

0

0

0

0

0

0

ხარჯები

2750

0

0

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

817371

0

0

შ.პ.ს. ლანჩხუთის გურია

0

40000

0

40000

105000

0

105000

ხარჯები

0

40000

0

40000

105000

0

105000

ააიპ საფეხბურთო კლუბი გურია

478200

632500

0

632500

665000

0

665000

ხარჯები

478200

632500

0

632500

665000

0

665000

სპორტული ცენტრი

261541

256500

0

256500

300000

0

300000

ხარჯები

261541

256500

0

256500

300000

0

300000

ფეხბურთის სკოლა

109124

120000

0

120000

140000

0

140000

ხარჯები

109124

120000

0

120000

140000

0

140000

კულტურის განვითარების
ხელშეწყობა

1000576

857680

0

857680

908500

0

908500

ხარჯები

900734

857680

0

857680

908500

0

908500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

99842

0

0

0

0

0

0

კულტურის ცენტრი

291803

278500

0

278500

279000

0

279000

ხარჯები

291304

278500

0

278500

279000

0

279000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

499

0

0

ბიბლიოთეკა

118920

118660

0

118660

123000

0

123000

ხარჯები

118920

118660

0

118660

123000

0

123000

მუზეუმები

170209

159520

0

159520

180000

0

180000

ხარჯები

170209

159520

0

159520

180000

0

180000

სახელოვნებო სკოლები

302965

207000

0

207000

212500

0

212500

ხარჯები

203622

207000

0

207000

212500

0

212500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

99343

0

0

0

0

0

0

ტურიზმის განვითარების ცენტრი

52938

53500

0

53500

60000

0

60000

ხარჯები

52938

53500

0

53500

60000

0

60000

სოც.კულტურული ღონისძიებები

63741

40500

0

40500

54000

0

54000

ხარჯები

63741

40500

0

40500

54000

0

54000

რელიგიის დაფინანსება

45450

40000

0

40000

25000

0

25000

ხარჯები

45450

40000

0

40000

25000

0

25000

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

662248

523220

0

523220

437100

0

437100

ხარჯები

662248

523220

0

523220

437100

0

437100

ჯანდაცვის პროგრამები

119635

113000

0

113000

115000

0

115000

ხარჯები

119635

113000

0

113000

115000

0

115000

საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის დაცვა

119635

113000

0

113000

115000

0

115000

ხარჯები

119635

113000

0

113000

115000

0

115000

სოციალური პროგრამები

542613

410220

0

410220

322100

0

322100

ხარჯები

542613

410220

0

410220

322100

0

322100

ბიკარბონატული ჰემოდიალეზით –თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების პროგრამა

135032

68600

0

68600

28000

0

28000

ხარჯები

135032

68600

0

68600

28000

0

28000

მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა

62429

65000

0

65000

65700

0

65700

ხარჯები

62429

65000

0

65000

65700

0

65700

ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლაში გარდაცვლილი მეომრების ოჯახების დახმარების პროგრამა

28000

20400

0

20400

30000

0

30000

ხარჯები

28000

20400

0

20400

30000

0

30000

სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურების  და მე-2 მსოფლიო ომის მონაწილეთა დახმარების პროგრამა

27900

11000

0

11000

18000

0

18000

ხარჯები

27900

11000

0

11000

18000

0

18000

დედათა და ბავშვთა დახმარების პროგრამა

80492

73500

0

73500

45000

0

45000

ხარჯები

80492

73500

0

73500

45000

0

45000

ჰუმანიტარული დახმარების
ხელშეწყობის პროგრამა

10270

7500

0

7500

8100

0

8100

ხარჯები

10270

7500

0

7500

8100

0

8100

მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების
დახმარებისა და დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა

113576

96000

0

96000

100000

0

100000

ხარჯები

113576

96000

0

96000

100000

0

100000

დევნილთა და შეჭირვებულ ოჯახთა საშეშე მერქნით დახმარების პროგრამა

30420

11000

0

11000

12300

0

12300

ხარჯები

30420

11000

0

11000

12300

0

12300

ვეტერანთა წარმომადგენლობის
დაფინანსება

17647

2220

0

2220

0

0

0

ხარჯები

17647

2220

0

2220

0

0

0

ბავშვთა დღის ცენტრის
თანადაფინანსება

9163

10000

0

10000

10000

0

10000

ხარჯები

9163

10000

0

10000

10000

0

10000

მაღალმთიან  სოფლებიდან მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა

27684

29000

0

29000

5000

0

5000

ხარჯები

27684

29000

0

29000

5000

0

5000

ციტრუსის ხელშეწყობა

0

16000

0

16000

0

0

0

ხარჯები

0

16000

0

16000

0

0

0