ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ
მიღების თარიღი
26.12.2014 ძალადაკარგული 29.12.2015
გამომცემი ორგანო
ნომერი
№37
სარეგისტრაციო კოდი
190020020.35.131.016149
გამოქვეყნების წყარო
matsne.gov.ge , 29/12/2014
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი
ცვლილებები (6)

წინა ცვლილებები (3)

დოკუმენტის ტექსტი

 

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

დადგენილება №37

2014 წლის 26 დეკმბერი

ქ. ქობულეთი

 

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის  კოდექსის“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცებულ იქნას ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი თანახმად დანართისა.
მუხლი 2
ამ დადგენილების ძალაში შესვლისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის  №11 დადგენილება.
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს 2015  წლის 1 იანვრიდან.

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარესულხან ოქროპირიძე




თავი I
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანადართული რედაქციით

(ლარი)

დასახელება

2013წლის  ფაქტი

2014 წლის   გეგმა

2015 წლის   გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

24,918,286

23,361,770

1,556,516

29,658,989

28,255,731

1,403,258

24,996,000

24,996,000

0

გადასახადები

1,199,956

1,199,956

 

1,099,500

1,099,500

-

1,000,000

1,000,000

-

გრანტები

21,897,784

20,341,268

1,556,516

27,266,569

25,863,311

1,403,258

22,198,700

22,198,700

-

სხვაშემოსავლები

1,820,546

1,820,546

 

1,292,920

1,292,920

-

1,797,300

1,797,300

-

ხარჯები

12,114,222

11,931,371

182,851

16,650,067

16,650,067

0

11,077,552

11,077,552

0

შრომისანაზღაურება

2520472

2,520,472

-

2,647,524

2,647,524

0

2,057,780

2,057,780

0

საქონელიდამომსახურება

2709711

2,709,711

-

2,834,816

2,834,816

0

2,734,924

2,734,924

0

პროცენტი

447389

447,389

-

456,910

456,910

0

418,132

418,132

0

სუბსიდიები

4240664

4,185,813

54851

5,993,848

5,993,848

0

5,234,020

5,234,020

0

გრანტები

66532

66,532

0

37,640

37,640

0

0

0

0

სოციალურიუზრუნველყოფა

1752839

1,624,839

128000

3,183,693

3,183,693

0

506,036

506,036

0

სხვახარჯები

376615

376,615

-

1,495,636

1,495,636

0

126,660

126,660

0

საოპერაციოსალდო

12,804,064

11,430,399

1,373,665

13,008,922

11,605,664

1,403,258

13,918,448

13,918,448

0

არაფინანსურიაქტივებისცვლილება

5,929,032

4,427,367

1,501,665

18,634,963

17,231,705

1,403,258

15,086,500

15,086,500

0

ზრდა

6,023,256

4,521,591

1,501,665

18,634,963

17,231,705

1,403,258

15,086,500

15,086,500

0

კლება

94,224

94,224

 

-

   

-

   

მთლიანისალდო

6,875,032

7,003,032

-128,000

-5,626,041

-5,626,041

0

-1,168,052

-1,168,052

0

ფინანსურიაქტივებისცვლილება

6,601,028

6,729,028

-128,000

-6,219,211

-6,219,211

0

-1,800,000

-1,800,000

0

ზრდა

6,729,028

6,729,028

-

-

-

-

-

-

-

ვალუტა, დეპოზიტები

6,729,028

6,729,028

 

-

   

-

   

კლება

128,000

-

128,000

6,219,211

6,219,211

-

1,800,000

1,800,000

-

ვალუტა, დეპოზიტები

128,000

 

128,000

6,219,211

6,219,211

 

1,800,000

1,800,000

 

ვალდებულებებისცვლილება

-274,004

-274,004

0

-593,170

-593,170

0

-631,948

-631,948

0

ზრდა

0

   

-

   

-

   

კლება

274,004

274,004

0

593,170

593,170

0

631,948

631,948

0

ბალანსი

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 


მუხლი 2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება:
განისაზღვროსმუნიციპალიტეტისბიუჯეტისშემოსულობები,გადასახდელებიდანაშთის

ცვლილებათანდართულირედაქციით.

დასახელება

2013 წლის  ფაქტი

2014 წლის   გეგმა

2015 წლის   გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსულობები

25012510

23455994

1556516

29658989

28255731

1403258

24996000

24996000

0

შემოსავლები

24,918,286

23,361,770

1,556,516

29,658,989

28,255,731

1,403,258

24,996,000

24,996,000

-

არაფინანსურიაქტივებისკლება

94,224

94,224

-

-

-

-

-

-

-

ფინანსურიაქტივებისკლება                                          (ნაშთისგამოკლებით)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ვალდებულებებისზრდა

-

-

-

-

-

-

-

-

-

გადასახდელები

18,.411,482

16,726,966

1,684,516

35878200

34,474,942

1,403,258

26796000

26,796,000

-

ხარჯები

12,114,222

11,931,371

182,851

16,650,067

16,650,067

-

11,077,552

11,077,552

-

არაფინანსურიაქტივებისზრდა

6,023,256

4,521,591

1,501,665

18,634,963

17,231,705

1,403,258

15,086,500

15,086,500

-

ფინანსურიაქტივებისზრდა (ნაშთისგამოკლებით)

-

   

-

   

-

   

ვალდებულებებისკლება

274,004

274,004

-

593,170

593,170

-

631,948

631,948

-

ნაშთისცვლილება

6,601,028

6,729,028

-128,000

- 6,219,211

-6,219,211

-

-1,800,000

- 1,800,000

-

 


მუხლი 3. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპლიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 24996000 ლარის ოდენობით.

 

დასახელება

2013 წლის  ფაქტი

2014 წლის   გეგმა

2015 წლის   გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

24918286

23361770

1556516

29658989

28255731

1,403,258

24996000

24996000

-

გადასახადები

1,199,956

1,199,956

-

1,099,500

1,099,500

-

1,000,000

1,000,000

-

გრანტები

21,897,784

20,341,268

1,556,516

27,266,569

25,863,311

1,403,258

22,198,700

22,198,700

-

სხვაშემოსავლები

1,820,546

1,820,546

-

1,292,920

1,292,920

-

1,797,300

1,797,300

-

ა)მუნიციპალიტეტისბიუჯეტისგადასახადები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 1 000000    ლარის ოდენობით.

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის  გეგმა

2015 წლის  გეგმა

გადასახადები

1,199,956

1,099,500

1,000,000

ქონების გადასახადი

1,199,956

1,099,500

1,000,000

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე                                  (გარდა მიწისა)

692,613

700,500

645,500

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე                                 (გარდა მიწისა)

71,679

40,500

30,500

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

83,721

44,000

40,000

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

351,943

314,500

284,000

 

) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი სგრანტები  22198700  ლარის ოდენობით.

დასახელება

2013 წლის 

ფაქტი

2014  წლის 

გეგმა

2015  წლის 

გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ

შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

გრანტები

21897784

20341268

1556516

27266569

25863311

1,403,258

22198700

22198700

0

სხვადონისსახელმწიფოერთეულებიდანმიღებულიგრანტები

21897784

20341268

1556516

27266569

25863311

1,403,258

7198700

7198700

-

საქართველოსსახელმწიფობიუჯეტიდანგამოყოფილიგათანაბრებითიტრანსფერი

5,784,880

5,784,880

 

7,184,600

7,184,600

 

7,198,700

7,198,700

 

სპეციალურიტრანსფერი

16112904

14556388

1556516

20081969

18678711

1403258

0

0

0

მ.შ. საქართველოსრეგიონებშიგანსახორციელებელიპროექტებისფონდი

208,549

 

208,549

   

1,403,258

     

მ.შ. სხვასპეციალურიტრანსფერი

1,347,967

 

1,347,967

-

   

-

   

მ.შ .აჭარისარრესპუბლიკურიბიუჯეტიდანგამოყოფილისპეციალურიტრანსფერი

14,556,388

14,556,388

 

18,678,711

18,678,711

 

-

   

კაპიტალურიტრანსფერი

           

15,000,000

15,000,000

 

.აჭარისარრესპუბლიკურიბიუჯეტიდანგამოყოფილიკაპიტალურიტრანსფერი

           

15,000,000

15,000,000

 

გ)მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1797300ლარის

ოდენობით.

დასახელება

2013 წლის  ფაქტი

2014 წლის   გეგმა

2015 წლის   გეგმა

სხვაშემოსავლები

1,820,546

1,292,920

1,797,300

შემოსავლებისაკუთრებიდან

481,928

450,500

600,000

პროცენტები

279,178

270,500

400,000

დეპოზიტებზედაანგარიშებზედარიცხულიპროცენტები

279,178

270,500

400,000

რენტა

202,750

180,000

200,000

მოსაკრებელიბუნებრივირესურსებითსარგებლობისათვის

28,700

50,000

50,000

შემოსავალიმიწისიჯარიდანდამართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობადასხვა) გადაცემიდან

174,050

130,000

150,000

საქონლისადამომსახურებისრეალიზაცია

308,404

280,000

315,000

ადმინისტრაციულიმოსაკრებლებიდაგადასახდელები

270,536

250,000

285,000

სანებართვომოსაკრებელი

55,478

30,000

35,000

მოსაკრებელიმშენებლობის (გარდაგანსაკუთრებულიმნიშვნელობისრადიაციულიანბირთვულიობიექტებისმშენებლობისა) ნებართვაზე

55,478

30,000

35,000

საჯაროინფორმაციისასლისგადაღებისმოსაკრებელი

170

-

-

სათამაშობიზნესისმოსაკრებელი

3,374

-

-

მოსაკრებელიდასახლებულიტერიტორიისდასუფთავებისათვის

211,514

220,000

250,000

არასაბაზროწესითგაყიდულისაქონელიდამომსახურება

37,868

30,000

30,000

შემოსავალიმომსახურებისგაწევიდან

37,868

30,000

30,000

სანქციები (ჯარიმებიდასაურავები)

850,796

442,420

750,300

შერეულიდასხვაარაკლაციფიცირებულიშემოსავლები

179,418

120,000

132,000

მ/შორისშემოსულობაგარერეკლამისგანთავსებისნებართვისგაცემიდან

179,418

120,000

132,000

 


მუხლი 4.  მუნიციპალიტეტისბიუჯეტისხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 11077552  ლარის ოდენობით თანადართული რედაქციით.

დასახელება

2013 წლის  ფაქტი

2014 წლის  გეგმა

2015 წლის  გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ხარჯები

12,114,222

11,931,371

182,851

11,077,552

11,077,552

0

11,077,552

11,077,552

0

შრომისანაზღაურება

2,520,472

2,520,472

-

2,057,780

2,057,780

-

2,057,780

2,057,780

-

საქონელიდამომსახურება

2,709,711

2,709,711

-

2,734,924

2,734,924

-

2,734,924

2,734,924

-

პროცენტი

447,389

447,389

-

418,132

418,132

-

418,132

418,132

-

სუბსიდიები

4,240,664

4,185,813

54,851

5,234,020

5,234,020

-

5,234,020

5,234,020

-

გრანტები

66,532

66,532

-

-

-

-

-

-

-

სოციალურიუზრუნველყოფა

1,752,839

1,624,839

128,000

506,036

506,036

-

506,036

506,036

-

სხვახარჯი

376,615

376,615

-

126,660

126,660

-

126,660

126,660

-

 


მუხლი 5.  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 15086500 ლარის ოდენობით მათ შორის.

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი სარაფინანსური აქტივების ზრდა 15086500 ლარის ოდენობით, თანადართული რედაქციით:

დასახელება

2013წლის  ფაქტი

2014წლის  გეგმა

2015წლის  გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფე რები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

წარმომადგენლობითიდააღმასრულებელიორგანოებისდაფინანსება

35,613

35,613

-

19,920

19,920

-

11,400

11,400

-

თავდაცვა,საზოგადოებრივიწესრიგიდაუსაფრთხოება

18,780

18,780

-

203,908

203,908

-

0

-

-

ინფრასტრუქტურისმშენებლობა, რეაბილიტაციადაექსპლუატაცია

4,917,295

3,415,630

1,501,665

10,989,367

9,586,109

1,403,258

13,256,278

13,256,278

-

განათლება

568,322

568,322

-

2,783,409

2,783,409

-

1,817,822

1,817,822

-

კულტურა,რელიგია,ახალგაზრდობისხელშეწყობადასპორტი

483,246

483,246

-

4,629,444

4,629,444

-

1,000

1,000

-

მოსახლეობისჯანმრთელობისდაცვადა სოციალურიუზრუნველყოფა

-

-

-

8,915.00

8,915.00

-

-

-

-

ჯამი

6,023,256

4,521,591

1,501,665

18,634,963

17,231,705

1,403,258

15,086,500

15,086,500

-

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ლარის ოდენობით

დასახელება

2013წლის  ფაქტი

2014წლის  გეგმა

2015წლის  გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

არაფინანსურიაქტივებისკლება

94 224

94 224

-

-

-

-

-

-

-

ძირითადიაქტივები

94 224

94 224

-

-

-

-

-

-

-

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის

  ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 26164052   ფუნქციონალურ ჭრილში, თანადართული რედაქციით.

(ლარი)

ფუნქ ციონალური                    კოდი

დასახელება

2013  წლისფაქტი

2014  წლისგეგმა

2015  წლისგეგმა

 

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 
 

701

საერთოდანიშნულების
სახელმწიფომომსახურება

3,039,232

3,039,232

0

2,968,509

2,968,509

0

2,565,951

2,565,951

0

 

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობით იორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური დაფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები

2,167,000

2,167,000

0

2,440,513

2,440,513

0

2,126,899

2,126,899

0

 

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,028,138

2,028,138

0

2,170,688

2,170,688

0

1,910,810

1,910,810

0

 

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

138,862

138,862

0

269,825

269,825

0

216,089

216,089

0

 

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

803,832

803,832

0

472,910

472,910

0

434,052

434,052

0

 

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვა და სხვა დონეებს შორის

66,532

66,532

0

37,640

37,640

0

0

0

0

 

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების

სახელმწიფო მომსახურებაში

1,868

1,868

0

17,446

17,446

0

5,000

5,000

0

 

702

თავდაცვა

121,505

121,505

0

136,730

136,730

0

111,620

111,620

0

 

7021

შეიარაღებული ძალები

121,505

121,505

0

136,730

136,730

0

111,620

111,620

0

 

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

567,619

567,619

0

790,605

790,605

0

61,800

61,800

0

 

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

                   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

567,619

567,619

0

790,605

790,605

0

61,800

61,800

0

 

704

ეკონომიკური საქმიანობა

2,737,063

2,455,365

281,698

6,324,391

6,324,391

0

5,376,215

5,376,215

0

 

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

1,105,296

977,296

128,000

2,672,111

2,672,111

0

0

0

0

 

70421

სოფლის მეურნეობა

1,105,296

977,296

128,000

2,672,111

2,672,111

0

0

0

0

 

7045

ტრანსპორტი

1,488,029

1,334,331

153,698

3,473,230

3,473,230

0

5,185,255

5,185,255

0

 

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

1,488,029

1,334,331

153,698

3,473,230

3,473,230

0

5,185,255

5,185,255

0

 

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

143,738

143,738

0

179,050

179,050

0

190,960

190,960

0

 

705

გარემოს დაცვა

1,466,689

1,466,689

0

3,652,837

3,652,837

0

5,920,751

5,920,751

0

 

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავებადაგანადგურება

1,299,110

1,299,110

0

1,363,000

1,363,000

0

1,426,500

1,426,500

0

 

7052

ჩამდინარეწყლებისმართვა

167,579

167,579

0

2,289,837

2,289,837

0

4,494,251

4,494,251

0

 

706

საბინაო_კომუნალურიმეურნეობა

4,820,604

3,472,637

1,347,967

8,288,663

6,885,405

1,403,258

5,215,362

5,215,362

0

 

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

1,052,515

1,052,515

0

1,048,834

1,048,834

0

1,061,617

1,061,617

0

 

7063

წყალმომარაგება

1,345,124

1,345,124

0

4,497,541

4,497,541

0

3,041,255

3,041,255

0

 

7064

გარეგანათება

538,530

538,530

0

656,400

656,400

0

737,400

737,400

0

 

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

1,884,435

536,468

1,347,967

2,085,888

682,630

1,403,258

375,090

375,090

0

 

707

ჯანმრთელობის დაცვა

167,139

167,139

0

182,129

182,129

0

241,960

241,960

0

 

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

167,139

167,139

0

182,129

182,129

0

241,960

241,960

0

 

708

დასვენება,კულტურა და რელიგია

2,261,467

2,261,467

0

7,373,026

7,373,026

0

1,696,025

1,696,025

0

 

7081

მომსახურებადასვენებისადასპორტისსფეროში

1,335,401

1,335,401

0

4,162,623

4,162,623

0

906,585

906,585

0

 

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

833,869

833,869

0

3,093,559

3,093,559

0

676,650

676,650

0

 

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

11,669

11,669

0

15,000

15,000

0

0

0

0

 

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა და სვენების,

კულტურისა და რელიგიის სფეროში

80,528

80,528

0

101,844

101,844

0

112,790

112,790

0

 

709

განათლება

2,316,177

2,261,326

54,851

5,115,958

5,115,958

0

4,448,192

4,448,192

0

 

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1,081,317

1,026,466

54,851

1,674,459

1,674,459

0

1,965,710

1,965,710

0

 

7092

ზოგადი განათლება

3,403

3,403

0

4,200

4,200

0

4,200

4,200

0

 

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

3,403

3,403

0

4,200

4,200

0

4,200

4,200

0

 

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

1,231,457

1,231,457

0

3,437,299

3,437,299

0

2,478,282

2,478,282

0

 

710

სოციალური დაცვა

639,983

639,983

0

452,182

452,182

0

526,176

526,176

0

 

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები,რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

142,775

142,775

0

174,150

174,150

0

192,752

192,752

0

 

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

497,208

497,208

0

278,032

278,032

0

333,424

333,424

0

 
 

მთლიანი ხარჯები

18,137,478

16,452,962

1,684,516

35,285,030

33,881,772

1,403,258

26,164,052

26,164,052

0

 

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო .
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო    -1,168,052ლარის ოდენობით;

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროსქობულეთისმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტისფინანსური აქტივების ცვლილება-1,800, 000ლარის ოდენობით.

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 631,948ლარის ოდენობით.

მუხლი 10. ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით,მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 80 000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის მიერ საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 11. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა დასოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის და ჯანდაცვის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნების განკარგვა  განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 12. სპორტული, კულტურული ღონისძიებები
სპორტულ, კულტურულ, პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება(პროგრამული კოდი 02 00)

1.1 სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური (პროგრამული კოდი 02 01)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა და რეზერვისტთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირებისა და გაწვევებთან დაკავშირებული  ხარჯების  უზრუნველყოფა.

1.2 სახანძრო -სამაშველო სამსახური (პროგრამული კოდი 02 02)

მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად პროგრამა დააფინანსებს სამსახურის   ხარჯებს 2015წლის 10იანვრამდე  .

2.ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება ქალაქის ქუჩების მოწყობა,მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვა,წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის რეაბილიტაცია, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებშიგანხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებულ რეაბილიტირებულქუჩებში გადაადგილების უსაფრთხოებისა  და  სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის რეგულირება,მგზავრთა მუნიციპალური ტრანსპორტით გადაადგილების უზრუნველყოფა,უზრუნველყოფილი იქნება გზებზე უსაფრთხო გარემოს შექმნა, რაც ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში ჩამოსული ტურისტებისათვის მიმზიდველი და კომფორტული გარემოს შექმნას და ქალაქის იერსახის გაუმჯობესებას .

 

2.1.1ქუჩების, ქუჩებს შორის გადასასვლელების(მათ შორის ტროტუარებისა და ბორდიურების)  კეთილმოწყობა ( პროგრამული კოდი 03 01 01)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ქობულეთში შიდა საქალაქო ქუჩებისა და ტროტუარების რეაბილიტაციას იმ უბნებში სადაც უკვე მოწესრიგებული იქნება  მიწისქვეშა  კომუნიკაციები კერძოდ ქალაქ ქობულეთში შოთა რუსთაველის ქუჩის მონაკვეთის, ქალაქ ქობულეთში ჭავჭავაძისა და ჯავახიშვილის უბნების   რეაბილიტაცია,ქ.ქობულეთში გურამიშვილის ქუჩისა და კომახიძის ქუჩის,ლესელიძის ქუჩისა და ლესელიძის  შესახვევის კეთილმოწყობა.პროგრამით განხორციელდება ქუჩებში დაზიანებული ასფალტის საფარის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

2.1.2მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით (ავტობუსებით)მომსახურეობის პროგრამა   (პროგრამული კოდი 03 01 08)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებსმუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე(თემებში,სოფლებსა და ქალაქის ტერიტორიაზე) და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მგზავრთა გადაადგილების უზრუნველსაყოფად მუნიციპალური ტრანსპორტით,კერძოდ ავტობუსებით მომსახურების ხარჯების თანადაფინანსებას. აღნიშნული ქვეპროგრამა განხორციელდება შპს“ქობულეთის ტრანსრეგულირების“მიერ.

  2.კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა   (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვა, მუნიციპალიტეტის გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტისტერიტორიების დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა.წყალმომარაგების უზრუნველყოფისა და მოსახლეობაზე სასმელი წყლის მიწოდების გაუმჯობესების მიზნით  განხორციელდება წყალსადენის სათავე ნაგებობების მშენებლობა და რეაბილიტაცია, მოწესრიგდება  სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემები.

2.2.1მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების  და ეზოების მოწესრიგების  ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილიამრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავებისრეაბილიტაცია, კერძოდმრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი სოფლებში:კვირიკეში N5, N17, N18, N20, მუხაესტატეში (ყოფილი ჩაის ფაბრიკის და მუხაესტატეს მეურნეობის), ციხისძირის N4,N4ა, N10, N16, N22, N51, N52, ბობოყვათისN4 სახლის,აგრეთვე დაბა ოჩხამური-ცეცხლაურის(მათ შორის ოჩხამური ყაზბეგის N5, წერეთლის N14, აღმაშენებლის N18, N28, N45, N47, თამარ მეფის N1დ, N12, N16, აბუსელიძის N2, N4, ცეცხლაური N2, N4, N14, ჯიხანჯური N14, N12, N33, ჯიხანჯურში  რუსთაველის N6, N30, N31,ოჩხამურში თამარ მეფის N8,N14,N18,დაბა ჩაქვში მდებარემრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლებიაღმაშენებლის N2, აბაშიძის N14, თამარ მეფის N3, თბილისის N7, N9, ლესელიძის N6, ქალაქ ქობულეთში აბაშიძის N7, თავისუფლების N75, ფიროსმანის N4 და პოპოვის N28-ში მდებარემრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი.

2.2.2გარე განათება (პროგრამული კოდი 03  02  02)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის,გარე განათების ქსელის განვითარებისა  და არსებულის სრულყოფისათვის, ენერგიის დაზოგვისაკენ მიმართული   ღონისძიებების დანერგვა და განათების თანამედროვე წყაროების, ეფექტური ოფტიკური სისტემების, კონსტრუქციებისა და მასალების გამოყენების დანერგვა.  ღამით ქალაქში უსაფრთხოებისთვის ხელისშეწყობის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის4000 მეტი წერტის ექსპლოატაცია,მოხმარებული ელექტროენერგიის ანაზღურება რაც ხელს შეუწყობს რეაბილიტირებულ გზებზე და შიდა კვარტალურ ეზოებში ქალაქის იერსახის შენარჩუნებას.

2.2.3დასუფთავების ღონისძიებები(პროგრამული კოდი 03  02  03)

მუნიციპალიტეტის ერთერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა,ქალაქის ტერიტორიაზე სისუფთავის და წესრიგის დაცვა,მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა.ნაგავსაყრელების მოვლა–დამუშავება, ასევე მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სარდაფებისადა ბუნკერების და გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება. ზამთრის პერიოდში განხორციელდება  გზების გაწმენდა  დამუშავება, პროგრამით შეიძინება მყარი ნარჩენების კონტეინერები.

     2.2.4.გამწვანების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 030204)

ქვეპროგრამის ფარგლებში 2015 წელს გაგრძელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მწვანე საფარის და მათ შორის  მარადმწვანე  დეკორატიული მცენარეების მოვლა-პატრონობის  სამუშაოები რასაც ახორციელებს ა(ა)იპ ქობულეთის გამწვანება,პროგრამა დააფინანსებს მისი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა ხარჯს.

2.2.5. წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მოსახლეობისათვის და არსებული ორგანიზაციებისათვის  ეკოლოგიურად სუფთა, სასმელი წყლის 24-საათიანი მიწოდების რეჟიმით უზრუნველყოფა. შპს „ქობულეთის წყალი“ უზრუნველყოფს მოსახლეობისათვის სასმელი წყლის დროულ და ხარისხიანად მიწოდებას, დაფინანსება ხდება სასმელი წყლის მიწოდებაზე დახარჯული ელექტრო ენერგიის ანაზღაურების მიზნით,აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში  გათვალისწინებულიასოფელ სამებისა და ხუცუბნის დასახლების სასმელ-სამეურნეო წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის დასრულება. განხორციელდება სოფელ კვირიკეს წყალსადენის სათავე ნაგებობის რეაბილიტაციარეზერვუარის და ქსელის რეაბილიტაცია და  აჭყვისთავის  წლის სისტემის რეაბილიტაცია, მოეწყობა  ქ.ქობულეთში წყალსადენის სათავე ნაგებობაზე დამატებითი წყლის ჭაბურღილი.აგრეთვე პროგრამა ითვალისწინებს ა(ა)იპ „ქობულეთის სოფლის წყალის’’ დაფინანსებას,რომელიც მუნიციპალიტეტში უზრუნველყოფს  სოფლების წყლის სათავე ნაგებობებისა და შიდა გაყვანილობის მიმდინარე რემონტის სამუშაოების განხორციელებას,ამორტიზირებული წყლის მილების პერიოდულ შეცვლას, რაც პირველ რიგში დაკავშირებულია სოფლების ინფრასტრუქტურის სწრაფ განვითარებასთან დამოსახლეობის ცხოვრების კრიტერიუმების ცვლილებასთან.

2.2.6. სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა- რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 0302 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილიაქალაქ ქობულეთში ნინოშვილის ქუჩის სასმელი წყლის  სისტემების და  ჯავახიშვილის უბნის წყალისა და  კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაცია,გელაურის უბნის   კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობის მოწყობა და საკანალიზაციო სისტემის მოწესრიგება,კარიერის უბნის კანალიზაციისა და სანიაღვრე სისტემების მოწყობა და ანტისეპტიკის მოწყობა. პროგრამით გათვალისწინებულია სანიაღვრე სისტემის მიმდინარე ექსპლუატაცია, სანიაღვრე წყლების გზის სავალი ნაწილიდან მოშორება მათზე სისტემატური  კონტროლი და სრულყოფილი მონიტორინგის უზრუნველყოფა,აგრეთვექ. ქობულეთში არსებული დახურული და ღია სანიაღვრე არხების, სანიაღვრე ჭების გაწმენდა, შლამის ამოღება და გატანა.

2.2.7. უსახური შენობა ნაგებობების დემონტაჟი (პროგრამული კოდი 03 02 07)

მუნიციპალიტეტისიერ-სახის შენარჩუნების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია უსახური ნაგებობების(ავტოფარეხი,რკინის კონსტრუქცია,უსახური ჯიხურები, რეკლამები, ბილბორდები) და უკანონო მიშენებების  დემონტაჟი.

2.3. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა, პარკებისა და მოედნების კეთილმოწყობითი სამუშაოები, სკვერებსა და პარკებში არსებული საჯდომების მიმდინარე შეკეთება-რეაბილიტაცია, მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები.

   2.3.1  მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 03 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის  ადმინისტრაციული შენობაში ე.წ. მუნიციპალიტეტის  სააქტო დარბაზის რემონტის სამუშაოები,რეაბილიტაცია.

2.3.2  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული რკინა-ბეტონის და ლითონის კონსტრუქციების (ღობეების) და სკვერებსა და პარკებში საჯდომების მიმდინარე შეკეთება-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 03 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ ქობულეთის ტერიტორიაზესკვერებსა და პარკებში დეკორატიული საჯდომების რეაბილიტაცია.ქ.ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროსთვის სანაგვე  ურნებით უზრუნველყოფა.

2.3საცხოვრებელი ბინების სადეზინფექციო ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 06)

  მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა ინფექციური დაავადებების მინიმუმამდე დაყვანის მიზნით აუცილებელია ისეთი პრევენციული ღონისძიების გატარება როგორიცაა სადერატიზაციო და სადეზინფექციო სამუშაოების ჩატარება.

2.4აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯი(პროგრამული კოდი 03 07)

მუნიციპალიტეტში არსებული შენობა-ნაგებობების,არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების,ხაზობრივ ნაგებობების აზომვითი ნახაზების მომზადება და მისი შემდგომი მუნიციპალურ საკუთრებად დარეგისტრირება ხელს შეუწყობს არსებული ქონების მოქმედი კანონმდებლობის ფარგლებში განკარგვას.

3.   განათლება (პროგრამული კოდი 0400) .

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებშიც განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების ფუნქციონირება.

  3.1.  სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 0401)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს სკოლამდელი განათლება წარმოადგენს რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია.

3.1.1. ა(ა)იპ საბავშვო ბაღების გაერთიანება(პროგრამული კოდი 04 01 01)

მუნიციპალიტეტში იფუნქციონირებს საბავშვო ბაღები, სადაც სკოლამდელაღზრდა-განათლებას მიიღებს  1900 ზე  მეტი ბავშვი.  მოქმედი კანონმდებლობის გათვალისწინებით ქვეპროგრამა მოიცავს ბაღების სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურების და კვებითი მომსახურების ხარჯების   სრულ დაფინანსებას  და ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა დანარჩენ ხარჯს.

3.1.2.საბავშვო ბაღების მშენებლობა,რეაბილიტაცია,ინვენტარით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 04 01 02)

ხორციელდება არსებული ბაღების რეაბილიტაცია და ბაღების განტვირთვის  მიზნით ახალი საბავშვო ბაღების მშენებლობა და შესაბამისი ინვენტარით უზრუნველყოფა. პროგრამა ითვალისწინებს   სოფელ  ქობულეთში,ზენითში,  ქალაქ ქობულეთში ფიჭვნარისა და გელაურის  დასახლებაში საბავშვო ბაღების მოწყობას.

  3.2. საჯარო სკოლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)

 პროგრამითგათვალისწინებულია ქობულეთის მე-3 საჯარო სკოლისმოსწავლეების ტრანსპორტირება და ამ მიზნით  მომსახურე სკოლის კუთვნილი ავტობუსის უზრუნველყოფა საწვავით.

4.კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული დასპორტული ღონისძიებები(პროგრამული კოდი 0500)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად  აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას.  შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შესძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.

4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 0501)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციებისდა კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

2015 წლის განმავლობაში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება:

  • საფეხბურთო საკლუბო გუნდი „შუქურა“ მატერიალური მხარდაჭერის მიზნით.
  • სარაგბო საკლუბო გუნდი „პონტო“ მატერიალური მხარდაჭერის მიზნით.
  • ა(ა)იპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა.
  • 4.1.1.ქობულეთის კომპლექსური სასპორტოსკოლის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი05 01 01)

          სკოლაში ფუნქციონირებს შემდეგი წრეები: თავისუფალი ჭიდაობა, ძიუდო, ძალოსნობა, ველოსპორტი, რაგბი, ჭადრაკი, ფეხბურთი (გოგონათა და ჭაბუკთა).წრეებში დაკავებულია300 ზე მეტი ბავშვი,ტარდება შიდა სასკოლო და ამხანაგურიშეხვედრები. წლის განმავლობაში სკოლის ჯგუფებში მოსწავლეთა   მომზადების დონის შემოწმების და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის და საქართველოს ეროვნულ ნაკრებ გუნდებში წარმატებული სპორტსმენების გამოვლენის მიზნით სასპორტო სკოლა მონაწილეობას ღებულობს საოლქო და რესპუბლიკურ სპორტულ ღონიძიებებში.

    4.1.2.სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება(პროგრამული კოდი05 01 02)

    პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტის სხვადასხვა  სახეობების განვითარება-პოპულარიზაცია და  ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ უზრუნველყოთ სპორტსმენების განვითარებისათვის  შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერ სპორტსმენთა წახალისება. წლის განმავლობაში პროგრამა დაფინანსებს რესპუბლიკურ ტურნირებში მონაწილეობისათვის თავისუფალ ჭიდაობას,ძალოსნობასა და მინი ფეხბურთს,პროგრამა დააფინანსებს სხვადასხვა ცნობილ სპორცმენთა სახელობის ტურნირებსა და ადგილობრივი მნიშვნელობის სპორტულ შეჯიბრებების ხარჯებს. განახორციელებს ღონოსძიების  წარმატებული სპორტსმენების დაჯილდოებას,სპოტსმენთა წახალისებას მიღწეული წარმატებებისათვის.პერსპექტიული სპორტსმენების მნიშვნელოვან სპორტულ შეჯიბრებებში ხელშეწყობასა და სხვადასხვა სპორტული პროექტების მხარდაჭერას.

    4.1.3.სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერა(პროგრამული კოდი05 01 03)

    პროგრამა ითვალისწინებს  მხარდაჭერის ფარგლებში  საფეხბურთო  და სარაგბო კლუბების დაფინანსებას.კერძოდ საფეხბურთო საკლუბო გუნდი “შუქურას“ და სარაგბო კლუბი “პონტოს“ მხარდაჭერის პროგრამა ითვალისწინებს სხვადასხვა ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით ტრანსპორტირების დაფინანსებას, სპორტულ თამაშებებში მონაწილეობის ხელშეწყობას სხვადასხვა მიმართულებებით, აგრეთვე  გუნდების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ   ყველა ხარჯებს.

    4.2.კულტურის განვითარების ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 05 02)

    მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები,მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

     4.2.1.ა(ა)იპ ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 01)

    მუნიციპალიტეტი კვლავ განაგრძობს 2015 წლის პროგრამის ფარგლებში  სახელოვნებო სკოლის  თანადაფინანსებას სადაც გაერთიანებულია სოფლების ხუცუბნისა და ბობოყვათის,დაბა ჩაქვისა და ქ.ქობულეთის  სკოლები. სულ  570 მოსწავლეზე მეტი.

    4.2.2.ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 02)

    მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს კულტურის ცენტრი  რომელიც შესდგება საბიბლიოთეკო და მოსწავლე-ახალგაზრდობასთან მუშაობის განყოფილება,მასში გაერთიანებულია 22 სასოფლო კულტურული დაწესებულება,შესაბამისად განყოფილებებში ფუნქციონირებს  ეკოტურიზმის, კულტურული მემკვიდრეობის, ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის ორგანიზების, ხალხური რეწვის, ლიტერატურულ-თეატრალური, რიტმული ცეკვების „ახალი რიტმები“ ჯგუფები და ქორეოგრაფიული ანსამბლი „საუნჯე“. ახალგაზრდული ანსამბლი ახალი ხმები და სასოფლო კლუბებთან არსებული სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლები სადაც სულ გაერთიანებულია ორასამდე ახალგაზრდა.პროგრამა  აფინანსებს კულტურის ცენტრის  ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს.

    4.2.3.ა(ა)იპ ქობულეთის პარკი (პროგრამული კოდი 05 02 03)

         მუნიციპალიტეტი  საკუთრებაში არსებული პარკების მიმდინარე მოვლა-შენახვისა და საკურორტო ქალაქის იერსახის შენარჩუნების მიზნით დააფინანსებს  ა(ა)იპ ქობულეთის პარკის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა ხარჯს.

     4.2.4 ა(ა)იპ ქობულეთის გურამ თამაზაშვილის სახელობის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი"მხედრული"' (პროგრამული კოდი 05 02 04)

    მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი სადაც ახალგაზრდა თაობებში კულტურული აღზრდისა და ეროვნული ცეკვების შენარჩუნების მიზნით მუნიციპალიტეტი დააფინანსებს   ანსამბლის ფუნქციონირებისათვის  საჭირო ყველა აუცილებელ ხარჯს.

    4.2.5. კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი05 02 05)

    მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის, მხარის ღირსეულად წარმოჩენის მიზნით ადგილობრივი და მუნიციპალიტეტის სტუმრების დაინტერესების, სანახაობებისა და წარმოდგენების მიზნით გაიმართება სხვადასხვაკულტურული ღონისძიებები როგორიცაა საახალწლო და სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი  კულტურული ღონისძიებები, კერძოდ: დედისა და ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი საღამო, სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის დღეების აღნიშვნა, სახალხო დღესასწაული„ზურაბობა“, „ჩაქვისთავობა“, „ქობულეთლობა“. ტურიზმის კვირეულისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები,ტურისტული სარეკლამო მასალების-კერძოდ სარეკლამო ტურისტული ვიდეო რგოლის მომზადება,საკურორტო სეზონის გახსნა.ბოლოზარი-წარმატებულ მოსწაავლეებთან შეხვედრა, ხელოვანთა,მხატვართა და ფოტოგრაფთა გამოფენა, პედაგოგთა დღე, საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენაში მონაწილეობის მიღება, სხვადასხვა ფესტივალებში, კონკურსებსა და პროექტებში შემოქმედებითი კოლექტივების მონაწილეობის ხელშეწყობა, დამეგობრებულ ქალაქებს შორის ურთიერთობები, ბავშვთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი საბავშვო გასართობი ღონისძიებების მოწყობა,ცნობილი და შემოქმედი ადამიანების პოპულარიზაცია,გენდერული თანასწორობის დღის, შ.შ.მ. პირების უფლებათა დაცვის დღის, სხვადასხვა კულტურული პროექტების მხარდაჭერა.

    4.2.6. ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი  (პროგრამული კოდი 05 02 08)

    მუნიციპალიტეტში  ფუნქციონირებს მუზეუმი,რაც ემსახურება ქობულეთის როგორც საკურორტო და ისტორიული მნიშვნელობის ქალაქის განვითარებასა და პოპულარიზებას.მუზეუმში დაცულია იშვიათი ექსპონანტები რომლებიც ადგილობრივი ოსტატობის ნიმუშს წარმოადგენს,საგამოფენო დარბაზი სრული დატვირთვით მოქმედებს და წლის განმავლობაში მასპინძლობას უწევს არამარტო ადგილობრივ არამედ უცხოელ დამთვალიერებლებსაც,ყოველივე აქედან გამომდინარე  მუნიციპალიტეტი აფინანსებს  მუზეუმის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს.

       5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი  06 00)

    მოსახლეობის სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს.სოციალური სფერო  დაფუძნებულია ბენეფიციართა მიზნობრივ დახმარებებზე და პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები უზრუნველყოფენ მის შემდგომ დახვეწას, რათა გაიზარდოს პროგრამების სიზუსტე და  დახმარების ეფექტიანობა.  ისევ იმოქმედებს პრინციპი, რომ მუნიციპალიტეტი დაეხმაროს იმ ადამიანებს, რომლებსაც ეს ყველაზე მეტად ესაჭიროება.ამ მიზნით მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას, სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის უფასო სასადილოში ცხელი საკვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის მიმართული აქციების განხორციელებას,მათთვის მატერიალური მხარდაჭერას და სტიმულის მიცემას,დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიურ  მატერიალურ დახმარებას.

  • ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი  06 01)
  • პროგრამა ითვალისწინებს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, სხვადასხვა დაავადების მკურნალობის ხარჯების თანადაფინანსება,მათ შორის, ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების როგორიცაა ეპილეფსია.

     

    5.1 .1. ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 0101)

       პროგრამა ითვალისწინებს  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  ეპილეფსიით და მეორადი ეპილეფსური სინდრომით დავადებული ბენეფიციარებისყოველდღიურად მისაღები სპეციფიკურიმედიკამენტებით  დახმარებას. ეპილეფსიის სიხშირე მაღალია როგორც ბავშვებში ასევე მოზარდებში.დაავადების მიმდინარეობის ხელისშეშლაში ერთ-ერთი მთავარი პრინციპი შესაბამისი მედიკამენტების სისტემატური მიღებაა,რაც ხელს შეუშლის ბენეფიციართა დაინვალიდებას და შეამცირებს ავადობას.

     

    5.1.2სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურეობის პროგრამა(პროგრამული კოდი  06 01 03)

         პროგრამა ითვალისწინებს  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ცენტრიდან დიდი მანძილით დაშორებული სოფლების კერძოდ: დაბა ჩაქვის, ხალას, საჩინოს, ციხისძირის თემის, სოფელ ჩაისუბნის და სოფელ დაგვას (ნაწილობრივ) მოსახლეობისათვის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების დროულად აღმოჩენას.პროგრამა ითვალისწინებს სამედიცინო ჯგუფის პირველადი დახმარების მედიკამენტებით უზრუნველყოფას და პაციენტებამდე გადაადგილების უზრუნველყოფას,აგრეთვე ფუნქციონირებისათვის სხვა ყველა საჭირო ხარჯების ანაზღაურებას.

     

    5.1.3 . პირველადი ჯანდაცვის ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა

    (პროგრამული კოდი  06 01 04)

    პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში არსებული სულ 12ერთეული პირველადი ჯანდაცვის ცენტრის დაფინანსებას კომუნალური და გათბობის ხარჯებით. დაგეგმილია აღნიშნულ ამბულატორიებში  მომსახურე ექიმთა სამედიცინო ჩანთების მედიკამენტებითა და სამედიცინო დანიშნულების საგნებით   შევსება.

     

    5.1.4.  ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა სამკურნალო საშუალებების კომპენსაციით უზრუნველყოფა(პროგრამული კოდი  06 01 05)

    პროგრამა ითვალისწინებს ფენილკეტონურიით დაავადებული პირებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, 18 წლამდე ასაკის ფენილკეტონურიით დაავადებული პირებისათვის  თითოეულზე 500 ლარის ოდენობით, ხოლო 18 წლის ზემოთ ასაკის ფენილკეტონურიით  დაავადებული პირებისათვის  თითოეულზე 1500 ლარის ოდენობით.

    5.1.5. ბრონქული ასთმით დაავადებულთა მედიკმენტოზური დახმარების პროგრამა

    (პროგრამული კოდი  06 01 06)

       პროგრამა ითვალისწინებს  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  ბრონქული ასთმით დავადებული ბენეფიციარებისმედიკამენტოზურ დახმარებას. ბრონქული ასთმის  სიხშირე მაღალია როგორც ბავშვებში ასევე მოზარდებში. დაავადების მიმდინარეობის ხელისშეშლაში ერთ-ერთი მთავარი პრინციპი შესაბამისი მედიკამენტების სისტემატური მიღებაა, რაც ხელს შეუშლის ბენეფიციართა ავადობისა და დაინვალიდებას და შეამცირებს ავადობას. პროგრამით განხორციელდება 100 ბენეფიციარის წლის განმავლობაში ყოველთვიურად მისაღები სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

    5.2.სოციალური დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი  06 02)

    მოსახლეობის სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს.სოციალური სფერო  დაფუძნებულია ბენეფიციართა მიზნობრივ დახმარებებზე

    და პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები უზრუნველყოფენენ მის შემდგომ დახვეწას.

    5.2.1.სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 01)

    პროგრამით ისარგებლებს  ქობულეთის მუნიციპალიტეტში  მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობა სოციალური მომსახურეობის სააგენტოს სარეიტინგო ქულა 0-დან 100000-მდე ქულის მქონე, მარტოხელა პენსიონერი,დედ-მამითობოლი ბავშვი,უსახლკარო,მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოსახული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი, მარჩენალდაკარგული და მრავალშვილიანი(18წლამდე 5 და მეტი შვილი) ოჯახი,  სულ   230 ბენეფიციარი.პროგრამა ითვალისწინებს ცხელი საკვებით უზრუნველყოფას დღეში ერჯერადი კვებით  კვირაში 7დღის (წელიწადში 365 დღის)განმავლობაში.

    5.2.2. ყოველი მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 02)

    მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის პროგრამა ითვალისწინებს ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას მესამე ახალშობილზე  500 ლარის ოდენობით, მეოთხე ახალშობილზე 700 ლარის ოდენობით, მეხუთე და მომდევნო ახალშობილზე900 ლარის ოდენობით.

    5.2.3.  5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა(პროგრამული კოდი  0602 03)

    მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის დახმარება მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტს წარმოადგენს,დემოგრაფიული პრობლემის ფონზე შეიმჩნება,რომ აღნიშნული კატეგორიის დიდი ნაწილი სოციალურად დაუცველი ოჯახებია,პროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშთა ოჯახებზე  ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას 1000ლარის ოდენობით.

    5.2.4. ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 04)

    მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ომისა და შეიარაღებული ძალების ვეტერანების,მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების,სამხედრო ძალების ვეტერანების და მარჩენალდაკარგულთა უკდავყოფის მიზნით მუნიციპალიტეტი ახორციელებს პროგრამას, რომელიც ითვალისწინებს სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა უკვდავყოფას, ომის მონაწილის ოჯახზე დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება,სადღესასწაულო დღეების აღნიშვნას.   ამ მიზნითგათვალისწინებულია ომის მონაწილის დაკრძალვის ხარჯების  ანაზღაურებისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 250 ლარი, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებზე 9 მაისთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება თითოეულზე 500 ლარის ოდენობით,ხოლო დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე200 ლარის ოდენობით,  გათვალისწინებულია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაინვალიდებულთა და  დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე 27 სექტემბერთან დაკავშირებით  თითოეულზე 300 ლარის ოდენობით დახმარება.

    5.2.5.დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა(პროგრამული კოდი  06 02 05)

      პროგრამა ითვალისწინებს დედ-მამით ობოლ ბავშთა(18 წლამდე)ყოველთვიურ მატერიალურ დახმარებასთვეში100 ლარის ოდენობით.

    5.2.6.უმწეოგარდაცვლილისოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამა(პროგრამული კოდი  0602 07)

    პროგრამა ითვალისწინებს ერთჯერად დახმარებას ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ უკიდურესად გაჭირვებულ გარდაცვლილთა ოჯახებზე,რომელთაც არ გააჩნიათსახსრები მიცვალებულთა დაკრძალვისათვის და სოციალური სააგენტოს მიერ მინიჭებული აქვთ სარეიტინგო ქულა 0-70000 ქულის ჩათვლით.ასევე პროგრამა დააფინანსებს უპატრონო  ან მარტოხელა გარდაცვლილ მოქალაქეებს.დახმარების ოდენობა განისაზღვრება თითოეულზე  250 ლარის ოდენობით.

    5.2.7  დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების პროგრამა (პროგრამული კოდი  0602 08)

    პროგრამა ითვალისწინებს  დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსაარგებლე ბენეფიციარისა და მათი თანმხლები პირების შესაბამის კლინიკებში სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების ხარჯებს საცხოვრებელი ადგილიდან სამედიცინო დაწესებულებამდე და სამედიცინო დაწესებულებიდან  საცხოვრებელ ადგილამდე.

    5.2.8  ქალაქ ქობულეთში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის გაზიფიცირების პროგრამა (პროგრამული კოდი  0602 09)

      პროგრამა ითვალისწინებს  სოციალურად დაუცველი ოჯახების,რომლებსაც სოციალური სააგენტოს მიერ მინიჭებული აქვთ სარეიტინგო ქულა 0-57000 მდე, გაზიფიცირებას,კერძოდ ბუნებრივი აირის მილგაყვანილობისა და მრიცხველის სამონტაჟო ღირებულების დაფიანანსებას ერთი წერტილის გათვალისწინებით.

    5.2.8  ბავშვთა აბილიტაციის/რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა ტრანსპორტირების პროგრამა(პროგრამული კოდი  0602 12)

    პროგრამა ითვალისწინებს  ბავშვთა აბილიტაციის/რებილიტაციის  პროგრამით მოსაარგებლე ბენეფიციარისა და მათი თანმხლები პირების ქალაქ ბათუმის კლინიკებში და შპს „ უნიმედ აჭარას“ ჩაქვის სამედიცინო ცენტრში ცენტრალური და პერიფერიული ნერვული სისტემის, ძვალ-სახსროვანი სისტემის დაავადებების მქონე ბავშვებისათვის ფსიქოსომატური რეაბილიტაციის კურსების ჩასატარებლად ტრანსპორტით გადაადგილებისათვის ყოფელთვიურ მატერიალურ დახმარებას სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების საცხოვრებელი ადგილიდან სამედიცინო დაწესებულებამდე და სამედიცინო დაწესებულებიდას საცხოვრებელ ადგილამდე.

    5.2.9. ქ.ქობულეთში მცხოვრებ  შინმოვლის საჭიროების მქონე ბენეფიციართა დახმარებისა და მომსახურეობის პროგრამა(პროგრამული კოდი  0602 13)

    პროგრამა ითვალისწინებს  სოციალურად  დაუცველ საწოლს მიჯაჭვულ მოხუცებულ და  შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პაციენტებს გაუწიოს სამედიცინო და სოციალური სერვის მომსახურეობა სახლის პირობებში.

    მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები


    მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
    განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

    პროგრა მული კოდი

    დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

    2013წლის  ფაქტი

    2014 წლის გეგმა

    2015 წლის გეგმა

    სულ

    მათ შორის

    სულ

    მათ შორის

    სულ

    მათ შორის

    საკუთარი შემოსავლები

    სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყ ოფილი ტრანსფერები

    საკუთარი შემოსავლები

    სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყ ოფილი ტრანსფერები

    საკუთარი შემოსავლები

    სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყ ოფილი ტრანსფერები

     

    ქობულეთის მუნიციპალიტეტი

    18,411,482

    16726966

    1684516

    35878200

    34474942

    1403258

    26,796,000

    26796000

    -

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    246

    246

    -

    253

    253

    -

    253

    253

    -

     

    ხარჯები

    12,114,222

    11,931,371

    182,851

    16,650,067

    16,650,067

    -

    11,077,552

    11,077,552

    -

     

    შრომის ანაზღაურება

    2,520,472

    2,520,472

    -

    2,647,524

    2,647,524

    -

    2,057,780

    2,057,780

    -

     

    საქონელიდამომსახურება

    2,709,711

    2,709,711

    -

    2,834,816

    2,834,816

    -

    2,734,924

    2,734,924

    -

     

    შტატგარეშემომუშავეთაანაზღაურება

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    2,760

    2,760

    -

     

    მივლინება

    6,374

    6,374

    -

    18,675

    18,675

    -

    16,900

    16,900

    -

     

    ოფისისხარჯები

    520,728

    520,728

    -

    587,952

    587,952

    -

    566,369

    566,369

    -

     

    წარმომადგენლობითიხარჯები

    9,119

    9,119

    -

    5,000

    5,000

    -

    13,000

    13,000

    -

     

    რბილიინვენტარისადაუნიფორმისშეძენისხარჯები

    26,890

    26,890

    -

    5,850

    5,850

    -

    -

    -

    -

     

    ტრანსპორტისადატექნიკისექსპლოატაციისადამოვლა-შენახვისხარჯები

    200,690

    200,690

    -

    205,870

    205,870

    -

    139,600

    139,600

    -

     

    სხვადანარჩენისაქონელიდამომსახურება

    1,945,910

    1,945,910

    -

    2,011,469

    2,011,469

    -

    1,996,295

    1,996,295

    -

     

    პროცენტი

    447,389

    447,389

    -

    456,910

    456,910

    -

    418,132

    418,132

    -

     

    სუბსიდიები

    4,240,664

    4,185,813

    54,851

    5,993,848

    5,993,848

    -

    5,234,020

    5,234,020

    -

     

    გრანტები

    66,532

    66,532

    -

    37,640

    37,640

    -

    -

    -

    -

     

    სოციალურიუზრუნველყოფა

    1,752,839

    1,624,839

    128,000

    3,183,693

    3,183,693

    -

    506,036

    506,036

    -

     

    სხვახარჯები

    376,615

    376,615

    -

    1,495,636

    1,495,636

    -

    126,660

    126,660

    -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    6,023,256

    4,521,591

    1,501,665

    18,634,963

    17,231,705

    1,403,258

    15,086,500

    15,086,500

    -

     

    ვალდებულებების კლება

    274,004

    274,004

    -

    593,170

    593,170

    -

    631,948

    631,948

    -

    01 00

    წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

    3,732,140

    3,732,140

    0

    4,057,955

    4,057,955

    0

    3,683,579

    3,683,579

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    185

    185

    -

    192

    192

    -

    192

    192

    -

     

    ხარჯები

    3,422,523

    3,422,523

    -

    3,444,865

    3,444,865

    -

    3,040,231

    3,040,231

    -

     

    შრომის ანაზღაურება

    1,979,562

    1,979,562

    -

    2,056,757

    2,056,757

    -

    1,919,320

    1,919,320

    -

     

    საქონელიდამომსახურება

    420,071

    420,071

    -

    489,037

    489,037

    -

    408,619

    408,619

    -

     

    შტატგარეშემომუშავეთაანაზღაურება

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    2,760

    2,760

    -

     

    მივლინება

    3,799

    3,799

    -

    14,875

    14,875

    -

    14,400

    14,400

    -

     

    ოფისისხარჯები

    175,795

    175,795

    -

    208,022

    208,022

    -

    158,399

    158,399

    -

     

    წარმომადგენლობითიხარჯები

    9,119

    9,119

    -

    5,000

    5,000

    -

    13,000

    13,000

    -

     

    რბილიინვენტარისადაუნიფორმისშეძენისხარჯები

    2,390

    2,390

    -

    450

    450

    -

    -

    -

    -

     

    ტრანსპორტისადატექნიკისექსპლოატაციისადამოვლა-შენახვისხარჯები

    145,754

    145,754

    -

    150,990

    150,990

    -

    131,460

    131,460

    -

     

    სხვადანარჩენისაქონელიდამომსახურება

    83,214

    83,214

    -

    109,700

    109,700

    -

    88,600

    88,600

    -

     

    პროცენტი

    447,389

    447,389

    -

    456,910

    456,910

    -

    418,132

    418,132

    -

     

    სუბსიდიები

    132,870

    132,870

    -

    147,860

    147,860

    -

    164,640

    164,640

    -

     

    გრანტები

    66,532

    66,532

    -

    37,640

    37,640

    -

    -

    -

    -

     

    სოციალურიუზრუნველყოფა

    7,560

    7,560

    -

    83,800

    83,800

    -

    3,860

    3,860

    -

     

    სხვახარჯები

    368,539

    368,539

    -

    172,861

    172,861

    -

    125,660

    125,660

    -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    35,613

    35,613

    -

    19,920

    19,920

    -

    11,400

    11,400

    -

     

    ვალდებულებების კლება

    274,004

    274,004

    -

    593,170

    593,170

    -

    631,948

    631,948

    -

    01 01

    მუნიციპალიტეტის საკრებულო

    631,887

    631,887

    -

    705,509

    705,509

    -

    714,240

    714,240

    -

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    28

    28

     

    31

    31

    -

    31

    31

     
     

    ხარჯები

    620,938

    620,938

    -

    704,309

    704,309

    -

    703,840

    703,840

    -

     

    შრომის ანაზღაურება

    392,392

    392,392

     

    431,149

    431,149

    -

    430,360

    430,360

     
     

    საქონელიდამომსახურება

    95,676

    95,676

    -

    116,740

    116,740

    -

    104,200

    104,200

    -

     

    მივლინება

    810

    810

     

    5,000

    5,000

    -

    7,000

    7,000

     
     

    ოფისისხარჯები

    40,823

    40,823

     

    56,500

    56,500

    -

    47,720

    47,720

     
     

    წარმომადგენლობითიხარჯები

    -

       

    -

    -

    -

    3,000

    3,000

     
     

    ტრანსპორტისადატექნიკისექსპლოატაციისადამოვლა-შენახვისხარჯები

    44,097

    44,097

     

    43,240

    43,240

    -

    36,480

    36,480

     
     

    სხვადანარჩენისაქონელიდამომსახურება

    9,946

    9,946

     

    12,000

    12,000

    -

    10,000

    10,000

     
     

    სუბსიდიები

    132,870

    132,870

     

    147,860

    147,860

    -

    164,640

    164,640

     
     

    სოციალურიუზრუნველყოფა

    -

       

    2,360

    2,360

    -

    -

       
     

    სხვახარჯები

    -

       

    6,200

    6,200

    -

    4,640

    4,640

     
     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    10,949

    10,949

     

    1,200

    1,200

    -

    10,400

    10,400

     

    01 02

    მუნიციპალიტეტის გამგეობა

    1,954,017

    1,954,017

    0

    2,110,880

    2,110,880

    0

    1,818,339

    1,818,339

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    157

    157

    -

    161

    161

    -

    161

    161

    -

     

    ხარჯები

    1,929,353

    1,929,353

    -

    2,092,160

    2,092,160

    -

    1,817,339

    1,817,339

    -

     

    შრომის ანაზღაურება

    1,587,170

    1,587,170

    -

    1,625,608

    1,625,608

    -

    1,488,960

    1,488,960

    -

     

    საქონელიდამომსახურება

    322,527

    322,527

    -

    367,297

    367,297

    -

    299,419

    299,419

    -

     

    შტატგარეშემომუშავეთაანაზღაურება

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    2,760

    2,760

    -

     

    მივლინება

    2,989

    2,989

    -

    9,875

    9,875

    -

    7,400

    7,400

    -

     

    ოფისისხარჯები

    134,972

    134,972

    -

    151,522

    151,522

    -

    110,679

    110,679

    -

     

    წარმომადგენლობითიხარჯები

    9,119

    9,119

    -

    5,000

    5,000

    -

    10,000

    10,000

    -

     

    რბილიინვენტარისადაუნიფორმისშეძენისხარჯები

    2,390

    2,390

    -

    450

    450

    -

    -

    -

    -

     

    ტრანსპორტისადატექნიკისექსპლოატაციისადამოვლა-შენახვისხარჯები

    101,657

    101,657

    -

    107,750

    107,750

    -

    94,980

    94,980

    -

     

    სხვადანარჩენისაქონელიდამომსახურება

    71,400

    71,400

    -

    92,700

    92,700

    -

    73,600

    73,600

    -

     

    სოციალურიუზრუნველყოფა

    7,560

    7,560

    -

    81,440

    81,440

    -

    3,860

    3,860

    -

     

    სხვახარჯები

    12,096

    12,096

    -

    17,815

    17,815

    -

    25,100

    25,100

    -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    24,664

    24,664

    -

    18,720

    18,720

    -

    1,000

    1,000

    -

    010201

    ადმინისტრაციული სამსახური

    520,681

    520,681

    -

    811,993

    811,993

    -

    1,196,570

    1,196,570

    -

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    25

    25

     

    100

    100

    -

    100

    100

     
     

    ხარჯები

    513,719

    513,719

    -

    808,773

    808,773

    -

    1,196,570

    1,196,570

    -

     

    შრომის ანაზღაურება

    288,017

    288,017

     

    529,743

    529,743

    -

    926,100

    926,100

     
     

    საქონელიდამომსახურება

    223,046

    223,046

    -

    266,190

    266,190

    -

    245,370

    245,370

    -

     

    შტატგარეშემომუშავეთაანაზღაურება

    -

       

    -

    -

    -

    2,760

    2,760

     
     

    მივლინება

    1,843

    1,843

     

    5,000

    5,000

    -

    5,000

    5,000

     
     

    ოფისისხარჯები

    70,320

    70,320

     

    91,890

    91,890

    -

    91,370

    91,370

     
     

    წარმომადგენლობითიხარჯები

    9,119

    9,119

     

    5,000

    5,000

    -

    10,000

    10,000

     
     

    რბილიინვენტარისადაუნიფორმისშეძენისხარჯები

    300

    300

     

    -

    -

    -

    -

       
     

    ტრანსპორტისადატექნიკისექსპლოატაციისადამოვლა-შენახვისხარჯები

    71,864

    71,864

     

    73,600

    73,600

    -

    64,640

    64,640

     
     

    სხვადანარჩენისაქონელიდამომსახურება

    69,600

    69,600

     

    90,700

    90,700

    -

    71,600

    71,600

     
     

    სხვახარჯები

    2,656

    2,656

     

    12,840

    12,840

    -

    25,100

    25,100

     
     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    6,962

    6,962

     

    3,220

    3,220

    -

    -

       

    010202

    იურიდიული სამსახური

    74,634

    74,634

    -

    46,782

    46,782

    -

    -

    -

    -

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    6

    6

     

    -

    -

    -

    -

       
     

    ხარჯები

    72,454

    72,454

    -

    46,782

    46,782

    -

    -

    -

    -

     

    შრომის ანაზღაურება

    54,129

    54,129

     

    37,435

    37,435

    -

    -

       
     

    საქონელიდამომსახურება

    5,725

    5,725

    -

    2,192

    2,192

    -

    -

    -

    -

     

    მივლინება

    278

    278

     

    75

    75

    -

    -

       
     

    ოფისისხარჯები

    4,447

    4,447

     

    2,117

    2,117

    -

    -

       
     

    სხვადანარჩენისაქონელიდამომსახურება

    1,000

    1,000

     

    -

    -

    -

    -

       
     

    სოციალურიუზრუნველყოფა

    3,160

    3,160

     

    2,180

    2,180

    -

    -

       
     

    სხვახარჯები

    9,440

    9,440

     

    4,975

    4,975

    -

    -

       
     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    2,180

    2,180

     

    -

    -

    -

    -

       

    010203

    საფინანსო სამსახური

    102,103

    102,103

    -

    107,065

    107,065

    -

    96,579

    96,579

    -

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    8

    8

     

    9

    9

    -

    9

    9

     
     

    ხარჯები

    100,633

    100,633

    -

    103,865

    103,865

    -

    96,579

    96,579

    -

     

    შრომის ანაზღაურება

    86,638

    86,638

     

    90,585

    90,585

    -

    87,220

    87,220

     
     

    საქონელიდამომსახურება

    13,995

    13,995

    -

    13,280

    13,280

    -

    9,359

    9,359

    -

     

    მივლინება

    30

    30

     

    500

    500

    -

    300

    300

     
     

    ოფისისხარჯები

    10,298

    10,298

     

    7,320

    7,320

    -

    4,299

    4,299

     
     

    ტრანსპორტისადატექნიკისექსპლოატაციისადამოვლა-შენახვისხარჯები

    2,867

    2,867

     

    3,460

    3,460

    -

    2,760

    2,760

     
     

    სხვადანარჩენისაქონელიდამომსახურება

    800

    800

     

    2,000

    2,000

    -

    2,000

    2,000

     
     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1,470

    1,470

     

    3,200

    3,200

    -

    -

       

    010204

    ქონების მართვისა და აგრარულ საკითხთა სამსახური

    63,763

    63,763

    -

    77,124

    77,124

    -

    75,700

    75,700

    -

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    5

    5

    -

    7

    7

    -

    7

    7

     
     

    ხარჯები

    61,203

    61,203

    -

    72,924

    72,924

    -

    75,700

    75,700

    -

     

    შრომის ანაზღაურება

    55,360

    55,360

     

    64,219

    64,219

    -

    68,040

    68,040

     
     

    საქონელიდამომსახურება

    5,843

    5,843

    -

    8,705

    8,705

    -

    7,660

    7,660

    -

     

    მივლინება

    38

    38

     

    500

    500

    -

    300

    300

     
     

    ოფისისხარჯები

    1,939

    1,939

     

    3,775

    3,775

    -

    2,420

    2,420

     
     

    ტრანსპორტისადატექნიკისექსპლოატაციისადამოვლა-შენახვისხარჯები

    3,866

    3,866

     

    4,430

    4,430

    -

    4,940

    4,940

     
     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    2,560

    2,560

     

    4,200

    4,200

    -

    -

       

    010205

    ზედამხედველობის სამსახური

    116,878

    116,878

    -

    125,656

    125,656

    -

    97,330

    97,330

    -

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    11

    11

    -

    11

    11

    -

    11

    11

     
     

    ხარჯები

    113,487

    113,487

    -

    122,956

    122,956

    -

    97,330

    97,330

    -

     

    შრომის ანაზღაურება

    100,444

    100,444

     

    106,296

    106,296

    -

    88,200

    88,200

     
     

    საქონელიდამომსახურება

    13,043

    13,043

    -

    14,480

    14,480

    -

    9,130

    9,130

    -

     

    მივლინება

    305

    305

     

    1,000

    1,000

    -

    300

    300

     
     

    ოფისისხარჯები

    2,755

    2,755

     

    4,360

    4,360

    -

    2,110

    2,110

     
     

    რბილიინვენტარისადაუნიფორმისშეძენისხარჯები

    2,090

    2,090

     

    -

    -

    -

    -

       
     

    ტრანსპორტისადატექნიკისექსპლოატაციისადამოვლა-შენახვისხარჯები

    7,893

    7,893

     

    9,120

    9,120

    -

    6,720

    6,720

     
     

    სოციალურიუზრუნველყოფა

    -

       

    2,180

    2,180

    -

    -

       
     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    3,391

    3,391

     

    2,700

    2,700

    -

    -

       

    010206

    არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური

    40,149

    40,149

    -

    42,642

    42,642

    -

    37,960

    37,960

    -

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    3

    3

    -

    3

    3

    -

    3

    3

     
     

    ხარჯები

    39,629

    39,629

    -

    42,642

    42,642

    -

    37,960

    37,960

    -

     

    შრომისანაზღაურება

    29,948

    29,948

     

    31,702

    31,702

    -

    28,840

    28,840

     
     

    საქონელიდამომსახურება

    8,161

    8,161

    -

    10,940

    10,940

    -

    9,120

    9,120

    -

     

    მივლინება

    120

    120

     

    500

    500

    -

    300

    300

     
     

    ოფისისხარჯები

    1,765

    1,765

     

    3,420

    3,420

    -

    1,800

    1,800

     
     

    ტრანსპორტისადატექნიკისექსპლოატაციისადამოვლა-შენახვისხარჯები

    6,276

    6,276

     

    7,020

    7,020

    -

    7,020

    7,020

     
     

    სოციალურიუზრუნველყოფა

    1,520

    1,520

     

    -

    -

    -

    -

       
     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    520

    520

     

    -

    -

    -

    -

       

    010207

    ეკონომიკის,ინფრასტრუქტურისა და საინვენსტიციო განვითარების სამსახური

    79,975

    79,975

    -

    101,926

    101,926

    -

    115,260

    115,260

    -

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    6

    6

    -

    11

    11

    -

    11

    11

     
     

    ხარჯები

    77,114

    77,114

    -

    98,526

    98,526

    -

    114,260

    114,260

    -

     

    შრომისანაზღაურება

    64,800

    64,800

     

    79,326

    79,326

    -

    102,480

    102,480

     
     

    საქონელიდამომსახურება

    12,314

    12,314

    -

    19,200

    19,200

    -

    11,780

    11,780

    -

     

    მივლინება

    -

       

    500

    500

    -

    300

    300

     
     

    ოფისისხარჯები

    3,423

    3,423

     

    8,130

    8,130

    -

    2,580

    2,580

     
     

    რბილიინვენტარისადაუნიფორმისშეძენისხარჯები

    -

       

    450

    450

    -

    -

       
     

    ტრანსპორტისადატექნიკისექსპლოატაციისადამოვლა-შენახვისხარჯები

    8,891

    8,891

     

    10,120

    10,120

    -

    8,900

    8,900

     
     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    2,861

    2,861

     

    3,400

    3,400

    -

    1,000

    1,000

     

    010208

    კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

    80,528

    80,528

    -

    101,844

    101,844

    -

    112,790

    112,790

    -

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    7

    7

    -

    11

    11

    -

    11

    11

     
     

    ხარჯები

    79,528

    79,528

    -

    101,844

    101,844

    -

    112,790

    112,790

    -

     

    შრომის ანაზღაურება

    73,440

    73,440

     

    97,044

    97,044

    -

    106,040

    106,040

     
     

    საქონელიდამომსახურება

    4,448

    4,448

    -

    4,800

    4,800

    -

    2,890

    2,890

    -

     

    მივლინება

    70

    70

     

    500

    500

    -

    300

    300

     
     

    ოფისისხარჯები

    4,378

    4,378

     

    4,300

    4,300

    -

    2,590

    2,590

     
     

    სოციალურიუზრუნველყოფა

    1,640

    1,640

     

    -

    -

    -

    3,860

    3,860

     
     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1,000

    1,000

     

    -

    -

    -

    -

       

    010209

    ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

    37,611

    37,611

    -

    47,084

    47,084

    -

    46,640

    46,640

    -

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    3

    3

    -

    5

    5

    -

    5

    5

     
     

    ხარჯები

    35,091

    35,091

    -

    46,084

    46,084

    -

    46,640

    46,640

    -

     

    შრომის ანაზღაურება

    32,880

    32,880

     

    42,624

    42,624

    -

    44,520

    44,520

     
     

    საქონელიდამომსახურება

    2,211

    2,211

    -

    3,460

    3,460

    -

    2,120

    2,120

    -

     

    მივლინება

    -

       

    300

    300

    -

    300

    300

     
     

    ოფისისხარჯები

    2,211

    2,211

     

    3,160

    3,160

    -

    1,820

    1,820

     
     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    2,520

    2,520

     

    1,000

    1,000

    -

    -

       

    010210

    ტერიტორიული ორგანოები

    800,936

    800,936

    -

    606,404

    606,404

    -

    -

    -

    -

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    80

    80

    -

    -

    -

    -

    -

       
     

    ხარჯები

    799,736

    799,736

    -

    606,404

    606,404

    -

    -

    -

    -

     

    შრომისანაზღაურება

    767,594

    767,594

     

    508,954

    508,954

    -

    -

       
     

    საქონელიდამომსახურება

    30,902

    30,902

    -

    20,370

    20,370

    -

    -

    -

    -

     

    ოფისისხარჯები

    30,902

    30,902

     

    20,370

    20,370

    -

    -

       
     

    სოციალურიუზრუნველყოფა

    1,240

    1,240

     

    77,080

    77,080

    -

    -

       
     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1,200

    1,200

     

    -

    -

    -

    -

       

    010211

    შიდა აუდიტის სამსახური

    36,759

    36,759

    -

    42,360

    42,360

    -

    39,510

    39,510

    -

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    3

    3

    -

    4

    4

    -

    4

    4

     
     

    ხარჯები

    36,759

    36,759

    -

    41,360

    41,360

    -

    39,510

    39,510

    -

     

    შრომისანაზღაურება

    33,920

    33,920

     

    37,680

    37,680

    -

    37,520

    37,520

     
     

    საქონელიდამომსახურება

    2,839

    2,839

    -

    3,680

    3,680

    -

    1,990

    1,990

    -

     

    მივლინება

    305

    305

     

    1,000

    1,000

    -

    300

    300

     
     

    ოფისისხარჯები

    2,534

    2,534

     

    2,680

    2,680

    -

    1,690

    1,690

     
     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    -

       

    1,000

    1,000

    -

    -

       

    01 03

    სარეზერვო ფონდი

    -

    -

    -

    120,400

    120,400

    -

    80,000

    80,000

    -

     

    ხარჯები

    -

    -

    -

    120,400

    120,400

    -

    80,000

    80,000

    -

     

    სხვახარჯები

    -

       

    120,400

    120,400

    -

    80,000

    80,000

     

    0104

    მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურეობა და დაფარვა

    1,077,836

    1,077,836

    0

    1,066,080

    1,066,080

    -

    1,066,000

    1,066,000

    -

     

    ხარჯები

    803,832

    803,832

    -

    472,910

    472,910

    -

    434,052

    434,052

    -

     

    პროცენტი

    447,389

    447,389

    -

    456,910

    456,910

    -

    418,132

    418,132

    -

     

    სხვახარჯები

    356,443

    356,443

    -

    16,000

    16,000

    -

    15,920

    15,920

    -

     

    ვალდებულებების კლება

    274,004

    274,004

    -

    593,170

    593,170

    -

    631,948

    631,948

    -

    010401

    ქობულეთის წყალარინების პროექტი

    376,004

    376,004

    -

    364,230

    364,230

    -

    364,150

    364,150

    -

     

    ხარჯები

    373,265

    373,265

    -

    76,730

    76,730

    -

    76,650

    76,650

    -

     

    პროცენტი

    16,822

    16,822

     

    60,730

    60,730

    -

    60,730

    60,730

     
     

    სხვახარჯები

    356,443

    356,443

     

    16,000

    16,000

    -

    15,920

    15,920

     
     

    ვალდებულებების კლება

    2,739

    2,739

    -

    287,500

    287,500

    -

    287,500

    287,500

     

    010402

    დაბა ოჩხამურის და ცეცხლაური -ჯიხანჯურის წყალსადენის რეაბილიტაცია

    96,576

    96,576

    -

    96,580

    96,580

    -

    96,580

    96,580

    -

     

    ხარჯები

    52,326

    52,326

    -

    46,720

    46,720

    -

    40,394

    40,394

    -

     

    პროცენტი

    52,326

    52,326

     

    46,720

    46,720

    -

    40,394

    40,394

     
     

    ვალდებულებების კლება

    44,250

    44,250

     

    49,860

    49,860

    -

    56,186

    56,186

     

    010403

    მეგობრობის ქუჩის სანიაღვრე- კანალიზაციის რეაბილიტაცია და სატუმბი სადგურის მშენებლობა

    83,052

    83,052

    -

    83,060

    83,060

    -

    83,060

    83,060

    -

     

    ხარჯები

    48,253

    48,253

    -

    43,850

    43,850

    -

    38,869

    38,869

    -

     

    პროცენტი

    48,253

    48,253

     

    43,850

    43,850

    -

    38,869

    38,869

     
     

    ვალდებულებების კლება

    34,799

    34,799

     

    39,210

    39,210

    -

    44,191

    44,191

     

    010404

    მუნიციპალური ქვეპროექტი-დ.აღმაშენებლის რეაბილიტაცია (ქ.ქობულეთში პიკეტიდან 20+00 გოგებაშვილის ქუჩის გადაკვეთამდე)

    522,204

    522,204

    -

    522,210

    522,210

    -

    522,210

    522,210

    -

     

    ხარჯები

    329,988

    329,988

    -

    305,610

    305,610

    -

    278,139

    278,139

    -

     

    პროცენტი

    329,988

    329,988

     

    305,610

    305,610

    -

    278,139

    278,139

     
     

    ვალდებულებების კლება

    192,216

    192,216

     

    216,600

    216,600

    -

    244,071

    244,071

     

    0105

    დამოუკიდებელი აუდიტორული დასკვნისა  და ექსპერტიზის მომსახურების ხარჯი

    1,868

    1,868

    -

    5,000

    5,000

    -

    5,000

    5,000

    -

     

    ხარჯები

    1,868

    1,868

    -

    5,000

    5,000

    -

    5,000

    5,000

    -

     

    საქონელიდამომსახურება

    1,868

    1,868

    -

    5,000

    5,000

    -

    5,000

    5,000

    -

     

    სხვადანარჩენისაქონელიდამომსახურება

    1,868

    1,868

     

    5,000

    5,000

     

    5,000

    5,000

     

    01 06

    ადგილობრივ თვითმართველ ერთეულებზე გადასაცემი ტრანსფერი

    66,532

    66,532

    -

    37,640

    37,640

    -

    -

    -

    -

     

    ხარჯები

    66,532

    66,532

    -

    37,640

    37,640

    -

    -

    -

    -

     

    გრანტები

    66,532

    66,532

    -

    37,640

    37,640

    -

    -

    -

    -

    01 06 01

    ქალაქ ბათუმის მერია

    17,230

    17,230

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

     

    ხარჯები

    17,230

    17,230

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

     

    გრანტები

    17,230

    17,230

     

    -

    -

    -

    -

       

    01 06 02

    ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

    49,302

    49,302

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

     

    ხარჯები

    49,302

    49,302

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

     

    გრანტები

    49,302

    49,302

     

    -

    -

    -

    -

       

    01 06 03

    ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

    -

    -

    -

    20,000

    20,000

    -

    -

    -

    -

     

    ხარჯები

    -

    -

    -

    20,000

    20,000

    -

    -

    -

    -

     

    გრანტები

    -

       

    20,000

    20,000

    -

    -

       

    01 06 04

    ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

    -

    -

    -

    17,640

    17,640

    -

    -

    -

    -

     

    ხარჯები

    -

    -

    -

    17,640

    17,640

    -

    -

    -

    -

     

    გრანტები

    -

       

    17,640

    17,640

    -

    -

       

    01 07

    პროექტების მხარდაჭერა                                     (ხანდაზმულ ქალთა ასოციაცია "ღირესეული სიბერე" -ს მიერ განსახორციელებელი პროექტის"ხანდაზმულთა რესურსცენტრი"თანადფინანსება

    -

    -

    -

    12,446

    12,446

    -

    -

    -

    -

     

    ხარჯები

    -

    -

    -

    12,446

    12,446

    -

    -

    -

    -

     

    სხვახარჯები

    -

       

    12,446

    12,446

    -

    -

       

    02 00

    თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

    689,124

    689,124

    -

    927,335

    927,335

    -

    173,420

    173,420

    -

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    61

    61

     

    61

    61

     

    61

    61

     
     

    ხარჯები

    670,344

    670,344

    -

    723,427

    723,427

    -

    173,420

    173,420

    -

     

    შრომისანაზღაურება

    540,910

    540,910

    -

    590,767

    590,767

    -

    138,460

    138,460

    -

     

    საქონელიდამომსახურება

    123,926

    123,926

    -

    115,360

    115,360

    -

    33,960

    33,960

    -

     

    მივლინება

    2,575

    2,575

    -

    3,800

    3,800

    -

    2,500

    2,500

    -

     

    ოფისისხარჯები

    27,616

    27,616

    -

    29,930

    29,930

    -

    7,970

    7,970

    -

     

    რბილიინვენტარისადაუნიფორმისშეძენისხარჯები

    24,500

    24,500

    -

    5,400

    5,400

    -

    -

    -

    -

     

    ტრანსპორტისადატექნიკისექსპლოატაციისადამოვლა-შენახვისხარჯები

    54,936

    54,936

    -

    54,880

    54,880

    -

    8,140

    8,140

    -

     

    სხვადანარჩენისაქონელიდამომსახურება

    14,299

    14,299

    -

    21,350

    21,350

    -

    15,350

    15,350

    -

     

    სხვახარჯები

    5,508

    5,508

    -

    17,300

    17,300

    -

    1,000

    1,000

    -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    18,780

    18,780

    -

    203,908

    203,908

    -

    -

    -

    -

    02 01

    სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

    121,505

    121,505

    -

    136,730

    136,730

    -

    111,620

    111,620

    -

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    10

    10

    -

    10

    10

    -

    10

    10

     
     

    ხარჯები

    118,585

    118,585

    -

    136,730

    136,730

    -

    111,620

    111,620

    -

     

    შრომის ანაზღაურება

    88,535

    88,535

     

    95,770

    95,770

    -

    79,660

    79,660

     
     

    საქონელიდამომსახურება

    30,050

    30,050

    -

    39,960

    39,960

    -

    30,960

    30,960

    -

     

    მივლინება

    2,575

    2,575

     

    3,000

    3,000

    -

    2,500

    2,500

     
     

    ოფისისხარჯები

    7,541

    7,541

     

    10,470

    10,470

    -

    7,970

    7,970

     
     

    ტრანსპორტისადატექნიკისექსპლოატაციისადამოვლა-შენახვისხარჯები

    6,535

    6,535

     

    5,140

    5,140

    -

    5,140

    5,140

     
     

    სხვადანარჩენისაქონელიდამომსახურება

    13,399

    13,399

     

    21,350

    21,350

    -

    15,350

    15,350

     
     

    სხვახარჯები

    -

       

    1,000

    1,000

    -

    1,000

    1,000

     
     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    2,920

    2,920

     

    -

    -

    -

    -

       

    02 02

    სახანძრო -სამაშველო სამსახური

    567,619

    567,619

    -

    790,605

    790,605

    -

    61,800

    61,800

    -

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    51

    51

    -

    51

    51

    -

    51

    51

     

     

    ხარჯები

    551,759

    551,759

    -

    586,697

    586,697

    -

    61,800

    61,800

    -

     

    შრომის ანაზღაურება

    452,375

    452,375

     

    494,997

    494,997

    -

    58,800

    58,800

     
     

    საქონელიდამომსახურება

    93,876

    93,876

    -

    75,400

    75,400

    -

    3,000

    3,000

    -

     

    მივლინება

    -

       

    800

    800

    -

    -

       
     

    ოფისისხარჯები

    20,075

    20,075

     

    19,460

    19,460

    -

    -

       
     

    რბილიინვენტარისადაუნიფორმისშეძენისხარჯები

    24,500

    24,500

     

    5,400

    5,400

    -

    -

       
     

    ტრანსპორტისადატექნიკისექსპლოატაციისადამოვლა-შენახვისხარჯები

    48,401

    48,401

     

    49,740

    49,740

    -

    3,000

    3,000

     
     

    სხვადანარჩენისაქონელიდამომსახურება

    900

    900

     

    -

    -

    -

    -

       
     

    სხვახარჯები

    5,508

    5,508

     

    16,300

    16,300

    -

    -

       
     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    15,860

    15,860

     

    203,908

    203,908

    -

    -

       

    03 00

    ინფრასტრუქტურული განვითარებისა და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

    8723591

    7093926

    1629665

    17918543

    16515285

    1403258

    16186078

    16186078

    0

     

    ხარჯები

    3,806,296

    3,678,296

    128,000

    6,929,176

    6,929,176

    -

    2,929,800

    2,929,800

    -

     

    საქონელიდამომსახურება

    1,966,426

    1,966,426

    -

    2,088,480

    2,088,480

    -

    2,191,900

    2,191,900

    -

     

    ოფისისხარჯები

    317,317

    317,317

    -

    350,000

    350,000

    -

    400,000

    400,000

    -

     

    სხვადანარჩენისაქონელიდამომსახურება

    1,649,109

    1,649,109

    -

    1,738,480

    1,738,480

    -

    1,791,900

    1,791,900

    -

     

    სუბსიდიები

    732,006

    732,006

    -

    882,910

    882,910

    -

    737,900

    737,900

    -

     

    სოციალურიუზრუნველყოფა

    1,105,296

    977,296

    128,000

    2,672,111

    2,672,111

    -

    -

    -

    -

     

    სხვახარჯები

    2,568

    2,568

    -

    1,285,675

    1,285,675

    -

    -

    -

    -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    4,917,295

    3,415,630

    1,501,665

    10,989,367

    9,586,109

    1,403,258

    13,256,278

    13,256,278

    -

    03 01

    საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები

    1488029

    1334331

    153698

    3473230

    3473230

    0

    5185255

    5185255

    0

     

    ხარჯები

    52,568

    52,568

    -

    411,098

    411,098

    -

    142,600

    142,600

    -

     

    სუბსიდიები

    50,000

    50,000

    -

    142,550

    142,550

    -

    142,600

    142,600

    -

     

    სხვახარჯები

    2,568

    2,568

    -

    268,548

    268,548

    -

    -

    -

    -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1,435,461

    1,281,763

    153,698

    3,062,132

    3,062,132

    -

    5,042,655

    5,042,655

    -

    03 01 01

    ქუჩების, ქუჩებს შორის გადასასვლელების(მათ შორის ტროტუარებისა და ბორდიურების)  კეთილმოწყობა

    702158

    702158

    0

    2647384

    2647384

    0

    5042655

    5042655

    0

     

    ხარჯები

    -

    -

    -

    3,032

    3,032

    -

    -

    -

    -

     

    სხვახარჯები

    -

       

    3,032

    3,032

    -

    -

       
     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    702,158

    702,158

     

    2,644,352

    2,644,352

    -

    5,042,655

    5,042,655

     

    030102

    ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს ჯებირისა ,სანაპიროს სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია-მშენებლობა

    717353

    563655

    153698

    307280

    307280

    0

    -

    -

    -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    717,353

    563,655

    153,698

    307,280

    307,280

    -

    -

       

    03 01 03

    ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსათავსებელი საგზაო ნიშნების,საგზაო შუქნიშნების მოწყობა- მონტაჟი, გზებისა და ქალაქის მანიშნებლების მოწყობა-რეაბილიტაცია

    -

    -

    -

    67,000

    67,000

    -

    -

    -

    -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    -

       

    67,000

    67,000

    -

    -

       

    03 01 04

    ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მოსაცდელების რეაბილიტაცია, ახალი მოსაცდელების მოწყობა

    -

    -

    -

    43,500

    43,500

    -

    -

    -

    -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    -

       

    43,500

    43,500

    -

    -

       

    03 01 05

    მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზებსა და ავტომაგისტრალებზე რადარების მონტაჟი

    -

    -

    -

    265,516

    265,516

    -

    -

    -

    -

     

    ხარჯები

    -

    -

    -

    265,516

    265,516

    -

    -

    -

    -

     

    სხვახარჯები

    -

       

    265,516

    265,516

    -

    -

       

    03 01 06

    სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერის შეძენა-მონტაჟი

    15,950

    15,950

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    15,950

    15,950

     

    -

    -

    -

    -

       

    03 01 07

    მუნიციპალიტეტში გზის ნაპირსამაგრი სამუშაოები(ქვათაცვენის საწინააღმდეგო სამუშაოები)

    2,568

    2,568

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

     

    ხარჯები

    2,568

    2,568

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

     

    სხვახარჯები

    2,568

    2,568

     

    -

    -

    -

    -

       

    03 01 08

    მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით (ავტობუსებით) მომსახურეობის პროგრამა

    50,000

    50,000

    -

    142,550

    142,550

    -

    142,600

    142,600

    -

     

    ხარჯები

    50,000

    50,000

    -

    142,550

    142,550

    -

    142,600

    142,600

    -

     

    სუბსიდიები

    50,000

    50,000

     

    142,550

    142,550

    -

    142,600

    142,600

     

    03 02

    კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

    4082529

    4082529

    0

    9869469

    9869469

    0

    10768407

    10768407

    0

     

    ხარჯები

    2,626,012

    2,626,012

    -

    3,801,031

    3,801,031

    -

    2,758,200

    2,758,200

    -

     

    საქონელიდამომსახურება

    1,944,006

    1,944,006

    -

    2,048,500

    2,048,500

    -

    2,162,900

    2,162,900

    -

     

    ოფისისხარჯები

    317,317

    317,317

    -

    350,000

    350,000

    -

    400,000

    400,000

    -

     

    სხვადანარჩენისაქონელიდამომსახურება

    1,626,689

    1,626,689

    -

    1,698,500

    1,698,500

    -

    1,762,900

    1,762,900

    -

     

    სუბსიდიები

    682,006

    682,006

    -

    740,360

    740,360

    -

    595,300

    595,300

    -

     

    სხვახარჯები

    -

    -

    -

    1,012,171

    1,012,171

    -

    -

    -

    -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1,456,517

    1,456,517

    -

    6,068,438

    6,068,438

    -

    8,010,207

    8,010,207

    -

    03 02 01

    მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების  და  ეზოების მოწესრიგების  ღონისძიებები

    507055

    507055

    0

    857331

    857331

    0

    838201

    838201

    0

     

    ხარჯები

    -

    -

    -

    857,331

    857,331

    -

    -

    -

    -

     

    სხვახარჯები

    -

    -

    -

    857,331

    857,331

    -

    -

    -

    -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    507,055

    507,055

    -

    -

    -

    -

    838,201

    838,201

    -

    03 02 01 01

    მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოებში სკვერების მოწყობა,   ფანჩატურების მოწყობა

    140,638

    140,638

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    140,638

    140,638

     

    -

    -

    -

    -

       

    03 02 01 02

    მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების მოასფალტება და ფილების დაგება

    7817

    7817

    0

    0

    0

    0

    -

    -

    -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    7,817

    7,817

    -

    -

    -

    -

    -

       

    03 02 01 03

    მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების  გადახურვა, სახლების წყალსარინი ღარების მოწყობა

    358600

    358600

    0

    857331

    857331

    0

    838,201

    838,201

    -

     

    ხარჯები

    -

    -

    -

    857,331

    857,331

    -

    -

    -

    -

     

    სხვახარჯები

    -

       

    857,331

    857,331

    -

    -

       
     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    358,600

    358,600

     

    -

    -

    -

    838,201

    838,201

     

    03 02 02

    გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

    538,530

    538,530

    -

    656,400

    656,400

    -

    737,400

    737,400

    -

     

    ხარჯები

    529,586

    529,586

    -

    605,000

    605,000

    -

    656,400

    656,400

    -

     

    საქონელიდამომსახურება

    529,586

    529,586

    -

    605,000

    605,000

    -

    656,400

    656,400

    -

     

    ოფისისხარჯები

    317,317

    317,317

     

    350,000

    350,000

    -

    400,000

    400,000

     
     

    სხვადანარჩენისაქონელიდამომსახურება

    212,269

    212,269

     

    255,000

    255,000

    -

    256,400

    256,400

     
     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    8,944

    8,944

     

    51,400

    51,400

    -

    81,000

    81,000

     

    03 02 03

    დასუფთავების ღონისძიებები

    1299110

    1299110

    0

    1363000

    1363000

    0

    1,426,500

    1,426,500

    -

     

    ხარჯები

    1,299,110

    1,299,110

    -

    1,331,500

    1,331,500

    -

    1,426,500

    1,426,500

    -

     

    საქონელიდამომსახურება

    1,299,110

    1,299,110

    -

    1,331,500

    1,331,500

    -

    1,426,500

    1,426,500

    -

     

    სხვადანარჩენისაქონელიდამომსახურება

    1,299,110

    1,299,110

     

    1,331,500

    1,331,500

    -

    1,426,500

    1,426,500

     
     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    -

       

    31,500

    31,500

    -

    -

       

    03 02 04

    გამწვანების ღონისძიებები

    186,368

    186,368

    -

    185,360

    185,360

    -

    210,800

    210,800

    -

     

    ხარჯები

    161,999

    161,999

    -

    170,760

    170,760

    -

    167,200

    167,200

    -

     

    სუბსიდიები

    161,999

    161,999

    -

    170,760

    170,760

    -

    167,200

    167,200

    -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    24,369

    24,369

    -

    14,600

    14,600

    -

    43,600

    43,600

    -

    03 02 04 01

    ა (ა)იპ  ქობულეთის    გამწვანება

    186,368

    186,368

    -

    185,360

    185,360

    -

    210,800

    210,800

    -

     

    ხარჯები

    161,999

    161,999

    -

    170,760

    170,760

    -

    167,200

    167,200

    -

     

    სუბსიდიები

    161,999

    161,999

     

    170,760

    170,760

    -

    167,200

    167,200

     
     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    24,369

    24,369

     

    14,600

    14,600

    -

    43,600

    43,600

     

    03 02 05

    წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

    1345124

    1345124

    0

    4497541

    4497541

    0

    3041255

    3041255

    0

     

    ხარჯები

    520,007

    520,007

    -

    724,440

    724,440

    -

    428,100

    428,100

    -

     

    სუბსიდიები

    520,007

    520,007

    -

    569,600

    569,600

    -

    428,100

    428,100

    -

     

    სხვახარჯები

    -

    -

    -

    154,840

    154,840

    -

    -

    -

    -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    825,117

    825,117

    -

    3,773,101

    3,773,101

    -

    2,613,155

    2,613,155

    -

    03 02 05  01

    წყლის სათავე ნაგებობის მშენებლობა , წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციის ღონისძიებები

    798678

    798678

    0

    3722201

    3722201

    0

    2,587,155

    2,587,155

    -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    798,678

    798,678

     

    3,722,201

    3,722,201

    -

    2,587,155

    2,587,155

     

    03 02 05 02

    შპს "ქობულეთის   წყალი"

    250,000

    250,000

    -

    404,840

    404,840

    -

    100,000

    100,000

    -

     

    ხარჯები

    250,000

    250,000

    -

    404,840

    404,840

    -

    100,000

    100,000

    -

     

    სუბსიდიები

    250,000

    250,000

     

    250,000

    250,000

    -

    100,000

    100,000

     
     

    სხვახარჯები

    -

       

    154,840

    154,840

    -

    -

       

    03 02 05 03

    ა(ა)იპ  "ქობულეთის სოფლის წყალი "

    271,567

    271,567

    -

    343,600

    343,600

    -

    328,100

    328,100

    -

     

    ხარჯები

    270,007

    270,007

    -

    319,600

    319,600

    -

    328,100

    328,100

    -

     

    სუბსიდიები

    270,007

    270,007

     

    319,600

    319,600

    -

    328,100

    328,100

     
     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1,560

    1,560

     

    24,000

    24,000

    -

    -

       

    03 02 05 04

    სოფლების წყალსადენის სისტემის მიმდინარე მოვლა- შენახვის მიზნობრივი პროგრამა

    24,879

    24,879

    -

    26,900

    26,900

    -

    26,000

    26,000

    -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    24,879

    24,879

     

    26,900

    26,900

    -

    26,000

    26,000

     

    03 02 06

    სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა- რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

    167579

    167579

    0

    2289837

    2289837

    0

    4494251

    4494251

    0

     

    ხარჯები

    76,547

    76,547

    -

    92,000

    92,000

    -

    60,000

    60,000

    -

     

    საქონელიდამომსახურება

    76,547

    76,547

    -

    92,000

    92,000

    -

    60,000

    60,000

    -

     

    სხვადანარჩენისაქონელიდამომსახურება

    76,547

    76,547

    -

    92,000

    92,000

    -

    60,000

    60,000

    -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    91,032

    91,032

    -

    2,197,837

    2,197,837

    -

    4,434,251

    4,434,251

    -

    03 02 06 01

    ქალაქ ქობულეთის ტერიტორიაზე არსებული"სანიაღვრე არხების,სანიაღვრე ჭების და სატუმბი სადგურის მიმდინარე ექსპლუატაციის პროგრამა"

    76,547

    76,547

    -

    92,000

    92,000

    -

    60,000

    60,000

    -

     

    ხარჯები

    76,547

    76,547

    -

    92,000

    92,000

    -

    60,000

    60,000

    -

     

    საქონელიდამომსახურება

    76,547

    76,547

    -

    92,000

    92,000

    -

    60,000

    60,000

    -

     

    სხვადანარჩენისაქონელიდამომსახურება

    76,547

    76,547

     

    92,000

    92,000

    -

    60,000

    60,000

     

    03 02 06 02

    მუნიციპალიტეტის სანიაღვრე არხების  და საკანალიზაციო სისტემების   მოწყობის,მოწესრიგების,რეაბილიტაციის სამუშაოები

    91032

    91032

    0

    2,197,837

    2,197,837

    -

    4,434,251

    4,434,251

    -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    91,032

    91,032

     

    2,197,837

    2,197,837

    -

    4,434,251

    4,434,251

     

    03 02 07

    უკანონო მიშენებებისა და ჯიხურების დემონტაჟი

    38,763

    38,763

    -

    20,000

    20,000

    -

    20,000

    20,000

    -

     

    ხარჯები

    38,763

    38,763

    -

    20,000

    20,000

    -

    20,000

    20,000

    -

     

    საქონელიდამომსახურება

    38,763

    38,763

    -

    20,000

    20,000

    -

    20,000

    20,000

    -

     

    სხვადანარჩენისაქონელიდამომსახურება

    38,763

    38,763

     

    20,000

    20,000

    -

    20,000

    20,000

     

    03 03

    მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

    527343

    527343

    0

    265234

    265234

    0

    203416

    203416

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    527,343

    527,343

    -

    265,234

    265,234

    -

    203,416

    203,416

    -

    03 03 01

    სკვერებისა, პარკებისა და მოედნების  კეთილმოწყობითი სამუშაოები

    486497

    486497

    0

    29443

    29443

    0

    -

    -

    -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    486,497

    486,497

     

    29,443

    29,443

    -

    -

       

    03 03 02

    მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები

    14,037

    14,037

    -

    142,060

    142,060

    -

    63,416

    63,416

    -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    14,037

    14,037

     

    142,060

    142,060

    -

    63,416

    63,416

     

    03 03 03

    ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული რკინა-ბეტონის და ლითონის კონსტრუქციების (ღობეების) და სკვერებსა და პარკებში საჯდომების მიმდინარე შეკეთება-რეაბილიტაცია

    6,163

    6,163

    -

    -

    -

    -

    140,000

    140,000

    -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    6,163

    6,163

     

    -

    -

    -

    140,000

    140,000

     

    03 03 04

    ქ.ქობულეთის დ.აღმაშენებლის გამზირის №700 ის მოპირდაპირედ სანაპირო ზოლში  კეთილმოწყობითი , ნაპირდამცავი სამუშაოები

    20,646

    20,646

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    20,646

    20,646

     

    -

    -

    -

    -

       

    03 03 05

    ქ.ქობულეთის დ.აღმაშენებლის გამზირის მოპირდაპირედ მწვანე ზოლის კეთილმოწყობითი სამუშაოები

    -

    -

    -

    93,731

    93,731

    -

    -

    -

    -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    -

       

    93,731

    93,731

    -

    -

       

    03 04

    საპროექტო -სახარჯთაღრიცხვო და სხვადსხვა  ტექნიკური დოკუმენტაციის შესყიდვა

    150,007

    150,007

    -

    190,305

    190,305

    -

    -

    -

    -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    150,007

    150,007

     

    190,305

    190,305

    -

    -

       

    03 05

    ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია კეთილმოწყობა  (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)

    1347967

    0

    1347967

    1403258

    0

    1403258

    -

    -

    -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1,347,967

     

    1,347,967

    1,403,258

    -

    1,403,258

    -

       

    03  06

    საცხოვრებელი ბინების სადეზინფექციო ღონისძიებები

    14,598

    14,598

    -

    30,000

    30,000

    -

    25,000

    25,000

    -

     

    ხარჯები

    14,598

    14,598

    -

    30,000

    30,000

    -

    25,000

    25,000

    -

     

    საქონელიდამომსახურება

    14,598

    14,598

    -

    30,000

    30,000

    -

    25,000

    25,000

    -

     

    სხვადანარჩენისაქონელიდამომსახურება

    14,598

    14,598

     

    30,000

    30,000

    -

    25,000

    25,000

     

    03 07

    აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯი

    3,477

    3,477

    -

    5,000

    5,000

    -

    4,000

    4,000

    -

     

    ხარჯები

    3,477

    3,477

    -

    5,000

    5,000

    -

    4,000

    4,000

    -

     

    საქონელიდამომსახურება

    3,477

    3,477

    -

    5,000

    5,000

    -

    4,000

    4,000

    -

     

    სხვადანარჩენისაქონელიდამომსახურება

    3,477

    3,477

     

    5,000

    5,000

    -

    4,000

    4,000

     

    03 08

    სხვადასხვა სანიტარულ-ჰიგიენური და ლაბორატორიული გამოკვლევების ხარჯი

    4,345

    4,345

    -

    4,980

    4,980

    -

    -

    -

    -

     

    ხარჯები

    4,345

    4,345

    -

    4,980

    4,980

    -

    -

    -

    -

     

    საქონელიდამომსახურება

    4,345

    4,345

    -

    4,980

    4,980

    -

    -

    -

    -

     

    სხვადანარჩენისაქონელიდამომსახურება

    4,345

    4,345

     

    4,980

    4,980

    -

    -

       

    03 09

    ციტრუსის სეზონის ღონისძიებათა  ხელშეწყობა და მეციტრუსეობის დარგში დასაქმებული  მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება

    1105296

    977296

    128000

    2672111

    2672111

    0

    -

    -

    -

     

    ხარჯები

    1,105,296

    977,296

    128,000

    2,672,111

    2,672,111

    -

    -

    -

    -

     

    სოციალურიუზრუნველყოფა

    1,105,296

    977,296

    128,000

    2,672,111

    2,672,111

    -

    -

       

    03 10

    შპს'ქობულეთის ტრანსრეგულირება"

    0

    0

    0

    4956

    4956

    0

    -

    -

    -

     

    ხარჯები

    -

    -

    -

    4,956

    4,956

    -

    -

    -

    -

     

    სხვახარჯები

    -

       

    4,956

    4,956

    -

    -

       

    04 00

    განათლება

    1649668

    1594817

    54851

    4449098

    4449098

    0

    3783232

    3783232

    0

     

    ხარჯები

    1,081,346

    1,026,495

    54,851

    1,665,689

    1,665,689

    -

    1,965,410

    1,965,410

    -

     

    სუბსიდიები

    1,081,346

    1,026,495

    54,851

    1,665,689

    1,665,689

    -

    1,965,410

    1,965,410

    -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    568,322

    568,322

    -

    2,783,409

    2,783,409

    -

    1,817,822

    1,817,822

    -

    04 01

    სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

    1646265

    1591414

    54851

    4444898

    4444898

    0

    3779032

    3779032

    0

     

    ხარჯები

    1,077,943

    1,023,092

    54,851

    1,661,489

    1,661,489

    -

    1,961,210

    1,961,210

    -

     

    სუბსიდიები

    1,077,943

    1,023,092

    54,851

    1,661,489

    1,661,489

    -

    1,961,210

    1,961,210

    -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    568,322

    568,322

    -

    2,783,409

    2,783,409

    -

    1,817,822

    1,817,822

    -

    04 01 01

    ა(ა)იპ საბავშვო ბაღების გაერთიანება

    1081317

    1026466

    54851

    1674459

    1674459

    0

    1,965,710

    1,965,710

    -

     

    ხარჯები

    1,077,943

    1,023,092

    54,851

    1,661,489

    1,661,489

    -

    1,961,210

    1,961,210

    -

     

    სუბსიდიები

    1,077,943

    1,023,092

    54,851

    1,661,489

    1,661,489

    -

    1,961,210

    1,961,210

     
     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    3,374

    3,374

     

    12,970

    12,970

    -

    4,500

    4,500

     

    04 01 02

    საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა

    564948

    564948

    0

    2770439

    2770439

    0

    1,813,322

    1,813,322

    -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    564,948

    564,948

     

    2,770,439

    2,770,439

    -

    1,813,322

    1,813,322

     

    04 02

    სკოლების ხელშეწყობა

    3,403

    3,403

    -

    4,200

    4,200

    -

    4,200

    4,200

    -

     

    ხარჯები

    3,403

    3,403

    -

    4,200

    4,200

    -

    4,200

    4,200

    -

     

    სუბსიდიები

    3,403

    3,403

     

    4,200

    4,200

    -

    4,200

    4,200

     

    05 00

    კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

    2847448

    2847448

    0

    7938042

    7938042

    0

    2248195

    2248195

    0

     

    ხარჯები

    2,364,202

    2,364,202

    -

    3,308,598

    3,308,598

    -

    2,247,195

    2,247,195

    -

     

    საქონელიდამომსახურება

    199,288

    199,288

    -

    141,939

    141,939

    -

    100,445

    100,445

    -

     

    სხვადანარჩენისაქონელიდამომსახურება

    199,288

    199,288

    -

    141,939

    141,939

    -

    100,445

    100,445

    -

     

    სუბსიდიები

    2,164,914

    2,164,914

    -

    3,146,859

    3,146,859

    -

    2,146,750

    2,146,750

    -

     

    სხვახარჯები

    -

    -

    -

    19,800

    19,800

    -

    -

    -

    -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    483,246

    483,246

    -

    4,629,444

    4,629,444

    -

    1,000

    1,000

    -

    05 01

    სპორტის  განვითარების ხელშეწყობა

    1284763

    1284763

    0

    4012483

    4012483

    0

    814525

    814525

    0

     

    ხარჯები

    830,546

    830,546

    -

    1,737,189

    1,737,189

    -

    813,525

    813,525

    -

     

    საქონელიდამომსახურება

    66,606

    66,606

    -

    66,119

    66,119

    -

    19,045

    19,045

    -

     

    სხვადანარჩენისაქონელიდამომსახურება

    66,606

    66,606

    -

    66,119

    66,119

    -

    19,045

    19,045

    -

     

    სუბსიდიები

    763,940

    763,940

    -

    1,651,270

    1,651,270

    -

    794,480

    794,480

    -

     

    სხვახარჯები

    -

    -

    -

    19,800

    19,800

    -

    -

    -

    -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    454,217

    454,217

    -

    2,275,294

    2,275,294

    -

    1,000

    1,000

    -

    05 01 01

    ა(ა)იპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

    138,972

    138,972

    -

    140,100

    140,100

    -

    172,480

    172,480

    -

     

    ხარჯები

    138,972

    138,972

    -

    140,100

    140,100

    -

    171,480

    171,480

    -

     

    სუბსიდიები

    138,972

    138,972

     

    140,100

    140,100

    -

    171,480

    171,480

     
     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    -

       

    -

    -

    -

    1,000

    1,000

     

    05 01 02

    სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

    66,606

    66,606

    -

    66,119

    66,119

    -

    19,045

    19,045

    -

     

    ხარჯები

    66,606

    66,606

    -

    66,119

    66,119

    -

    19,045

    19,045

    -

     

    საქონელიდამომსახურება

    66,606

    66,606

    -

    66,119

    66,119

    -

    19,045

    19,045

    -

     

    სხვადანარჩენისაქონელიდამომსახურება

    66,606

    66,606

     

    66,119

    66,119

    -

    19,045

    19,045

     

    05 01 03

    სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერა

    931,527

    931,527

    -

    1,535,100

    1,535,100

    -

    623,000

    623,000

    -

     

    ხარჯები

    624,968

    624,968

    -

    1,530,970

    1,530,970

    -

    623,000

    623,000

    -

     

    სუბსიდიები

    624,968

    624,968

     

    1,511,170

    1,511,170

    -

    623,000

    623,000

     
     

    სხვახარჯები

    -

       

    19,800

    19,800

    -

    -

       
     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    306,559

    306,559

     

    4,130

    4,130

    -

    -

       

    05 01 04

    სპორტული მოედნების მოწყობა

    7,604

    7,604

    -

    117,062

    117,062

    -

    -

    -

    -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    7,604

    7,604

     

    117,062

    117,062

    -

    -

       

    05 01 05

    სპორტული კომპლექსის მშენებლობა

    125679

    125679

    0

    2154102

    2154102

    0

    -

    -

    -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    125,679

    125,679

     

    2,154,102

    2,154,102

    -

    -

       

    05 01 06

    სპორტული "ტრენაჟორების'" შეძენა-მონტაჟი, სარემონტო სამუშაოები

    14,375

    14,375

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    14,375

    14,375

     

    -

    -

    -

    -

       

    05 02

    კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

    1562685

    1562685

    0

    3925559

    3925559

    0

    1433670

    1433670

    0

     

    ხარჯები

    1,533,656

    1,533,656

    -

    1,571,409

    1,571,409

    -

    1,433,670

    1,433,670

    -

     

    საქონელიდამომსახურება

    132,682

    132,682

    -

    75,820

    75,820

    -

    81,400

    81,400

    -

     

    სხვადანარჩენისაქონელიდამომსახურება

    132,682

    132,682

    -

    75,820

    75,820

    -

    81,400

    81,400

    -

     

    სუბსიდიები

    1,400,974

    1,400,974

    -

    1,495,589

    1,495,589

    -

    1,352,270

    1,352,270

    -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    29,029

    29,029

    -

    2,354,150

    2,354,150

    -

    -

    -

    -

    05 02 01

    ა(ა)იპ ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა

    527,537

    527,537

    -

    526,760

    526,760

    -

    492,480

    492,480

    -

     

    ხარჯები

    527,537

    527,537

    -

    526,760

    526,760

    -

    492,480

    492,480

    -

     

    სუბსიდიები

    527,537

    527,537

     

    526,760

    526,760

    -

    492,480

    492,480

     

    05 02 02

    ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი

    446,260

    446,260

    -

    429,723

    429,723

    -

    392,160

    392,160

    -

     

    ხარჯები

    444,260

    444,260

    -

    424,723

    424,723

    -

    392,160

    392,160

    -

     

    სუბსიდიები

    444,260

    444,260

     

    424,723

    424,723

    -

    392,160

    392,160

     
     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    2,000

    2,000

     

    5,000

    5,000

    -

    -

       

    05 02 03

    ა(ა)იპ ქობულეთის პარკი

    189,610

    189,610

    -

    290,240

    290,240

    -

    264,540

    264,540

    -

     

    ხარჯები

    186,710

    186,710

    -

    290,240

    290,240

    -

    264,540

    264,540

    -

     

    სუბსიდიები

    186,710

    186,710

     

    290,240

    290,240

    -

    264,540

    264,540

     
     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    2,900

    2,900

     

    -

    -

    -

    -

       

    05 02 04

    ა(ა)იპ ქობულეთის გურამ თამაზაშვილის სახელობის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი"მხედრული"'

    193,981

    193,981

    -

    193,266

    193,266

    -

    149,740

    149,740

    -

     

    ხარჯები

    188,141

    188,141

    -

    192,666

    192,666

    -

    149,740

    149,740

    -

     

    სუბსიდიები

    188,141

    188,141

     

    192,666

    192,666

    -

    149,740

    149,740

     
     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    5,840

    5,840

     

    600

    600

    -

    -

       

    05 02 05

    კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

    121,013

    121,013

    -

    60,820

    60,820

    -

    81,400

    81,400

    -

     

    ხარჯები

    121,013

    121,013

    -

    60,820

    60,820

    -

    81,400

    81,400

    -

     

    საქონელიდამომსახურება

    121,013

    121,013

    -

    60,820

    60,820

    -

    81,400

    81,400

    -

     

    სხვადანარჩენისაქონელიდამომსახურება

    121,013

    121,013

     

    60,820

    60,820

    -

    81,400

    81,400

     

    05 02 06

    კულტურის სახლის მშენებლობა

    0

    0

    0

    2342550

    2342550

    -

    -

    -

    -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    -

       

    2,342,550

    2,342,550

    -

    -

       

    05 02 07

    ახალგაზრდული ღონისძიებათა ხელშეწყობა

    11,669

    11,669

    -

    15,000

    15,000

    -

    -

    -

    -

     

    ხარჯები

    11,669

    11,669

    -

    15,000

    15,000

    -

    -

    -

    -

     

    საქონელიდამომსახურება

    11,669

    11,669

    -

    15,000

    15,000

    -

    -

    -

    -

     

    სხვადანარჩენისაქონელიდამომსახურება

    11,669

    11,669

     

    15,000

    15,000

    -

    -

       

    05 02 08

    ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი

    72,615

    72,615

    -

    67,200

    67,200

    -

    53,350

    53,350

    -

     

    ხარჯები

    54,326

    54,326

    -

    61,200

    61,200

    -

    53,350

    53,350

    -

     

    სუბსიდიები

    54,326

    54,326

     

    61,200

    61,200

    -

    53,350

    53,350

     
     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    18,289

    18,289

     

    6,000

    6,000

    -

    -

       

    06 00

    მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

    769,511

    769,511

    -

    587,227

    587,227

    -

    721,496

    721,496

    -

     

    ხარჯები

    769,511

    769,511

    -

    578,312

    578,312

    -

    721,496

    721,496

    -

     

    სუბსიდიები

    129,528

    129,528

    -

    150,530

    150,530

    -

    219,320

    219,320

    -

     

    სოციალურიუზრუნველყოფა

    639,983

    639,983

    -

    427,782

    427,782

    -

    502,176

    502,176

    -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    -

    -

    -

    8,915

    8,915

    -

    -

    -

    -

    06 01

    ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

    129,528

    129,528

    -

    135,045

    135,045

    -

    195,320

    195,320

    -

     

    ხარჯები

    129,528

    129,528

    -

    126,130

    126,130

    -

    195,320

    195,320

    -

     

    სუბსიდიები

    129,528

    129,528

    -

    126,130

    126,130

    -

    189,320

    189,320

    -

     

    სოციალურიუზრუნველყოფა

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    6,000

    6,000

    -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    -

    -

    -

    8,915

    8,915

    -

    -

    -

    -

    06 01 01

    ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა"

    47,628

    47,628

    -

    42,350

    42,350

    -

    60,000

    60,000

    -

     

    ხარჯები

    47,628

    47,628

    -

    42,350

    42,350

    -

    60,000

    60,000

    -

     

    სუბსიდიები

    47,628

    47,628

     

    42,350

    42,350

    -

    60,000

    60,000

     

    06 01 02

    ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სამედიცინო ამბულატორიების ,საფერშლო-საბებიო პუნქტების მოწყობა-რეაბილიტაცია

    -

    -

    -

    8,915

    8,915

    -

    -

    -

    -

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    -

       

    8,915

    8,915

    -

    -

       

    06 01 03

    სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურება

    81,900

    81,900

    -

    61,820

    61,820

    -

    82,320

    82,320

    -

     

    ხარჯები

    81,900

    81,900

    -

    61,820

    61,820

    -

    82,320

    82,320

    -

     

    სუბსიდიები

    81,900

    81,900

     

    61,820

    61,820

    -

    82,320

    82,320

     

    06 01 04

    პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა

    -

    -

    -

    21,960

    21,960

    -

    22,000

    22,000

    -

     

    ხარჯები

    -

    -

    -

    21,960

    21,960

    -

    22,000

    22,000

    -

     

    სუბსიდიები

    -

       

    21,960

    21,960

    -

    22,000

    22,000

     

    06 01 05

    ფენილკეტონურით დაავადებულ პირთა სამკურნალო საშუალებების კომპენსაციით უზრუნველყოფა

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    6,000

    6,000

    -

     

    ხარჯები

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    6,000

    6,000

    -

     

    სოციალურიუზრუნველყოფა

    -

       

    -

    -

    -

    6,000

    6,000

     

    06 01 06

    ბრონქული ასთმით დაავადებულთა მედიკმენტოზური დახმარების პროგრამა

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    25,000

    25,000

    -

     

    ხარჯები

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    25,000

    25,000

    -

     

    სუბსიდიები

    -

       

    -

       

    25,000

    25,000

     

    06 02

    სოციალური დაცვის ღონისძიებები

    639,983

    639,983

    -

    452,182

    452,182

    -

    526,176

    526,176

    -

     

    ხარჯები

    639,983

    639,983

    -

    452,182

    452,182

    -

    526,176

    526,176

    -

     

    სუბსიდიები

    -

    -

    -

    24,400

    24,400

    -

    30,000

    30,000

    -

     

    სოციალურიუზრუნველყოფა

    639,983

    639,983

    -

    427,782

    427,782

    -

    496,176

    496,176

    -

    06 02 01

    სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა

    142,775

    142,775

    -

    174,150

    174,150

    -

    192,752

    192,752

    -

     

    ხარჯები

    142,775

    142,775

    -

    174,150

    174,150

    -

    192,752

    192,752

    -

     

    სოციალურიუზრუნველყოფა

    142,775

    142,775

     

    174,150

    174,150

    -

    192,752

    192,752

     

    06 02  02

    ყოველ მე-3 და მომდევნო  ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

    71,500

    71,500

    -

    92,800

    92,800

    -

    77,500

    77,500

    -

     

    ხარჯები

    71,500

    71,500

    -

    92,800

    92,800

    -

    77,500

    77,500

    -

     

    სოციალურიუზრუნველყოფა

    71,500

    71,500

     

    92,800

    92,800

    -

    77,500

    77,500

     

    06 02  03

    5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

    41,000

    41,000

    -

    42,000

    42,000

    -

    45,000

    45,000

    -

     

    ხარჯები

    41,000

    41,000

    -

    42,000

    42,000

    -

    45,000

    45,000

    -

     

    სოციალურიუზრუნველყოფა

    41,000

    41,000

     

    42,000

    42,000

    -

    45,000

    45,000

     

    06 02 04

    ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა

    19,660

    19,660

    -

    21,700

    21,700

    -

    16,280

    16,280

    -

     

    ხარჯები

    19,660

    19,660

    -

    21,700

    21,700

    -

    16,280

    16,280

    -

     

    სოციალურიუზრუნველყოფა

    19,660

    19,660

     

    21,700

    21,700

    -

    16,280

    16,280

     

    06 02 05

    დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა

    15,700

    15,700

    -

    20,000

    20,000

    -

    20,000

    20,000

    -

     

    ხარჯები

    15,700

    15,700

    -

    20,000

    20,000

    -

    20,000

    20,000

    -

     

    სოციალურიუზრუნველყოფა

    15,700

    15,700

     

    20,000

    20,000

    -

    20,000

    20,000

     

    06 02 06

    ქობულეთის მუნიციპალიტეტის უფასო სასადილოს ბენეფიციართა სტომატოლოგიური საპროთეზო-ორთოპედიული დახმარების პროგრამა

    4,035

    4,035

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

     

    ხარჯები

    4,035

    4,035

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

     

    სოციალურიუზრუნველყოფა

    4,035

    4,035

     

    -

    -

    -

    -

       

    06 02 07

    უმწეო გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამა

    26,750

    26,750

    -

    41,500

    41,500

    -

    41,500

    41,500

    -

     

    ხარჯები

    26,750

    26,750

    -

    41,500

    41,500

    -

    41,500

    41,500

    -

     

    სოციალურიუზრუნველყოფა

    26,750

    26,750

     

    41,500

    41,500

    -

    41,500

    41,500

     

    06 02 08

    დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების პროგრამა

    51,850

    51,850

    -

    35,632

    35,632

    -

    35,944

    35,944

    -

     

    ხარჯები

    51,850

    51,850

    -

    35,632

    35,632

    -

    35,944

    35,944

    -

     

    სოციალურიუზრუნველყოფა

    51,850

    51,850

     

    35,632

    35,632

    -

    35,944

    35,944

     

    06 02 09

    ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის გაზიფიცირების პროგრამა

    -

    -

    -

    18,000

    18,000

    -

    30,000

    30,000

    -

     

    ხარჯები

    -

    -

    -

    18,000

    18,000

    -

    30,000

    30,000

    -

     

    სუბსიდიები

    -

       

    18,000

    18,000

    -

    30,000

    30,000

     

    06 02 10

    სასურსათო ამანათების  პროგრამა  დედ-მამით ობლებისათვის, ომის ინვალიდებისათვის, მრავალშვილიანი ოჯახებისა,  სკოლა-ინტერნატის აღსაზრდელებისათვის და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახებისთვის

    -

    -

    -

    6,400

    6,400

    -

    -

    -

    -

     

    ხარჯები

    -

    -

    -

    6,400

    6,400

    -

    -

    -

    -

     

    სუბსიდიები

    -

       

    6,400

    6,400

    -

    -

       

    06 02 11

    სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება

    266,713

    266,713

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

     

    ხარჯები

    266,713

    266,713

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

     

    სოციალურიუზრუნველყოფა

    266,713

    266,713

     

    -

    -

    -

    -

       

    06 02 12

    ბავშვთა აბილიტაციის/რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა ტრანსპორტირების პროგრამა

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    19,200

    19,200

    -

     

    ხარჯები

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    19,200

    19,200

    -

     

    სოციალურიუზრუნველყოფა

    -

       

    -

    -

    -

    19,200

    19,200

     

    06 02 13

    ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ  შინმოვლის საჭიროების მქონე ბენეფიციართა დახმარებისა და მომსახურეობის პროგრამა

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    48,000

    48,000

    -

     

    ხარჯები

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    48,000

    48,000

    -

     

    სოციალურიუზრუნველყოფა

    -

       

    -

    -

    -

    48,000

    48,000