ათასი ლარი

ორგანი

ზ. კოდი

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

2026 წლის პროგნოზი

დასახელება

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლ

ები

სენაკის მუნიციპალიტეტი

39222,2

39874,8

14143,5

25731,3

26171,8

0,0

26171,8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

157,0

157,0

0,0

157,0

154,0

0,0

154,0

ხარჯები

19701,9

22872,7

1557,2

21315,6

23571,0

0,0

23571,0

შრომის ანაზღაურება

3497,4

4032,8

0,0

4032,8

4334,6

0,0

4334,6

საქონელი და მომსახურება

2837,1

3035,2

812,3

2222,9

2478,9

0,0

2478,9

პროცენტი

10,1

8,7

0,0

8,7

1,1

0,0

1,1

სუბსიდიები

10482,0

12932,2

0,0

12932,2

14423,8

0,0

14423,8

გრანტები

47,0

62,0

0,0

62,0

50,0

0,0

50,0

სოციალური უზრუნველყოფა

1353,3

1467,0

0,0

1467,0

1541,0

0,0

1541,0

სხვა ხარჯები

1475,0

1334,8

744,8

590,0

741,6

0,0

741,6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19469,0

16950,7

12586,3

4364,4

2575,1

0,0

2575,1

ვალდებულებების კლება

51,3

51,3

0,0

51,3

25,7

0,0

25,7

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულება

5426,2

6262,0

0,0

6262,0

6661,5

0,0

6661,5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

157,0

157,0

0,0

157,0

154,0

0,0

154,0

ხარჯები

5111,2

6042,7

0,0

6042,7

6454,7

0,0

6454,7

შრომის ანაზღაურება

3497,4

4032,8

0,0

4032,8

4334,6

0,0

4334,6

საქონელი და მომსახურება

1378,3

1710,4

0,0

1710,4

1797,6

0,0

1797,6

პროცენტი

10,1

8,7

0,0

8,7

1,1

0,0

1,1

სუბსიდიები

0,0

25,0

0,0

25,0

10,0

0,0

10,0

გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

32,1

25,0

0,0

25,0

25,0

0,0

25,0

სხვა ხარჯები

193,3

240,8

0,0

240,8

286,4

0,0

286,4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

263,7

168,0

0,0

168,0

181,1

0,0

181,1

ვალდებულებების კლება

51,3

51,3

0,0

51,3

25,7

0,0

25,7

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობა

5364,8

6122,1

0,0

6122,1

6533,7

0,0

6533,7

მომუშავეთა რიცხოვნობა

157,0

157,0

0,0

157,0

154,0

0,0

154,0

ხარჯები

5101,1

5954,1

0,0

5954,1

6352,6

0,0

6352,6

შრომის ანაზღაურება

3497,4

4032,8

0,0

4032,8

4334,6

0,0

4334,6

საქონელი და მომსახურება

1378,3

1710,4

0,0

1710,4

1797,6

0,0

1797,6

სუბსიდიები

0,0

25,0

0,0

25,0

10,0

0,0

10,0

სოციალური უზრუნველყოფა

32,1

25,0

0,0

25,0

25,0

0,0

25,0

სხვა ხარჯები

193,3

160,9

0,0

160,9

185,4

0,0

185,4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

263,7

168,0

0,0

168,0

181,1

0,0

181,1

01 01 01

სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1610,3

1801,1

0,0

1801,1

1933,7

0,0

1933,7

მომუშავეთა რიცხოვნობა

34,0

34,0

34,0

31,0

31,0

ხარჯები

1442,9

1718,1

0,0

1718,1

1842,6

0,0

1842,6

შრომის ანაზღაურება

948,9

1101,0

0,0

1101,0

1149,3

0,0

1149,3

საქონელი და მომსახურება

355,6

448,8

0,0

448,8

514,9

0,0

514,9

სუბსიდიები

0,0

25,0

25,0

10,0

10,0

სოციალური უზრუნველყოფა

2,8

5,0

0,0

5,0

5,0

0,0

5,0

სხვა ხარჯები

135,5

138,3

0,0

138,3

163,4

0,0

163,4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

167,5

83,0

0,0

83,0

91,1

0,0

91,1

01 01 02

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

3752,9

4321,0

0,0

4321,0

4600,0

0,0

4600,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

123,0

123,0

123,0

123,0

123,0

ხარჯები

3656,7

4236,0

0,0

4236,0

4510,0

0,0

4510,0

შრომის ანაზღაურება

2548,5

2931,8

0,0

2931,8

3185,3

0,0

3185,3

საქონელი და მომსახურება

1021,1

1261,6

0,0

1261,6

1282,7

0,0

1282,7

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

29,3

20,0

0,0

20,0

20,0

0,0

20,0

სხვა ხარჯები

57,8

22,6

0,0

22,6

22,0

0,0

22,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

96,2

85,0

0,0

85,0

90,0

0,0

90,0

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

1,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ხარჯები

1,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საქონელი და მომსახურება

1,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

61,4

139,9

0,0

139,9

127,8

0,0

127,8

ხარჯები

10,1

88,6

0,0

88,6

102,1

0,0

102,1

პროცენტი

10,1

8,7

0,0

8,7

1,1

0,0

1,1

სხვა ხარჯები

0,0

79,9

0,0

79,9

101,0

0,0

101,0

ვალდებულებების კლება

51,3

51,3

0,0

51,3

25,7

0,0

25,7

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0,0

78,9

0,0

78,9

100,0

0,0

100,0

ხარჯები

0,0

78,9

0,0

78,9

100,0

0,0

100,0

სხვა ხარჯები

0,0

78,9

0,0

78,9

100,0

0,0

100,0

01 02 02

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

0,0

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

1,0

ხარჯები

0,0

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

1,0

სხვა ხარჯები

0,0

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

1,0

01 02 03

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების დაფარვა

61,4

60,0

0,0

60,0

26,8

0,0

26,8

ხარჯები

10,1

8,7

0,0

8,7

1,1

0,0

1,1

პროცენტი

10,1

8,7

0,0

8,7

1,1

0,0

1,1

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების კლება

51,3

51,3

0,0

51,3

25,7

0,0

25,7

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

20628,2

18028,0

12289,8

5738,3

4700,2

0,0

4700,2

ხარჯები

2791,9

2780,4

744,8

2035,6

2386,2

0,0

2386,2

საქონელი და მომსახურება

212,1

81,8

0,0

81,8

116,8

0,0

116,8

სუბსიდიები

1537,1

1850,6

0,0

1850,6

2142,3

0,0

2142,3

გრანტები

15,0

30,0

0,0

30,0

30,0

0,0

30,0

სხვა ხარჯები

1027,7

812,2

744,8

67,4

97,1

0,0

97,1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17836,4

15247,7

11545,0

3702,7

2314,0

0,0

2314,0

02 01

გზების რეკონსტრუქცია და მოვლა- შენახვა

9552,5

7340,9

7192,6

148,3

600,0

0,0

600,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9552,5

7340,9

7192,6

148,3

600,0

0,0

600,0

02 02

გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1417,8

1763,6

0,0

1763,6

1963,3

0,0

1963,3

ხარჯები

1391,2

1664,6

0,0

1664,6

1955,3

0,0

1955,3

სუბსიდიები

1391,2

1664,6

1664,6

1955,3

1955,3

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26,6

99,0

0,0

99,0

8,0

0,0

8,0

02 03

ბინათმშენებლობა

700,4

17,6

0,0

17,6

50,0

0,0

50,0

ხარჯები

700,4

17,6

0,0

17,6

50,0

0,0

50,0

სხვა ხარჯები

700,4

17,6

0,0

17,6

50,0

0,0

50,0

02 04

სოფლის მეურნეობის ღონისძიებები

38,8

43,4

0,0

43,4

63,4

0,0

63,4

ხარჯები

21,5

34,4

0,0

34,4

54,4

0,0

54,4

საქონელი და მომსახურება

5,2

7,3

0,0

7,3

7,3

0,0

7,3

სხვა ხარჯები

16,3

27,1

0,0

27,1

47,1

0,0

47,1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17,4

9,0

0,0

9,0

9,0

0,0

9,0

02 05

საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა

568,3

985,0

0,0

985,0

544,0

0,0

544,0

ხარჯები

0,0

15,0

0,0

15,0

0,0

0,0

0,0

საქონელი და მომსახურება

0,0

15,0

0,0

15,0

0,0

0,0

0,0

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

568,3

970,0

0,0

970,0

544,0

0,0

544,0

02 06

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

2641,3

772,4

0,0

772,4

300,0

0,0

300,0

ხარჯები

203,6

61,5

0,0

61,5

100,0

0,0

100,0

საქონელი და მომსახურება

199,9

50,0

0,0

50,0

100,0

0,0

100,0

სხვა ხარჯები

3,7

11,5

0,0

11,5

0,0

0,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2437,8

710,9

0,0

710,9

200,0

0,0

200,0

02 07

სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

157,9

191,0

0,0

191,0

191,0

0,0

191,0

ხარჯები

145,9

186,0

0,0

186,0

187,0

0,0

187,0

სუბსიდიები

145,9

186,0

186,0

187,0

187,0

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12,0

5,0

0,0

5,0

4,0

0,0

4,0

02 08

სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია

4257,3

4366,1

4359,2

7,0

0,0

0,0

0,0

ხარჯები

307,3

751,8

744,8

7,0

0,0

0,0

0,0

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სხვა ხარჯები

307,3

746,0

744,8

1,2

0,0

0,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3949,9

3614,4

3614,4

0,0

0,0

0,0

0,0

02 09

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

80,1

130,0

0,0

130,0

130,0

0,0

130,0

ხარჯები

22,0

39,5

0,0

39,5

39,5

0,0

39,5

საქონელი და მომსახურება

7,0

9,5

0,0

9,5

9,5

0,0

9,5

გრანტები

15,0

30,0

0,0

30,0

30,0

0,0

30,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

58,1

90,5

0,0

90,5

90,5

0,0

90,5

02 10

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

720,0

738,0

738,0

0,0

0,0

0,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

720,0

738,0

738,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 11

სამოქალაქო ბიუჯეტი

92,0

100,0

0,0

100,0

100,0

0,0

100,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

92,0

100,0

0,0

100,0

100,0

0,0

100,0

02 12

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი ფონდის თანადაფინანსება

401,8

1580,0

0,0

1580,0

758,5

0,0

758,5

ხარჯები

0,0

10,0

0,0

10,0

0,0

0,0

0,0

სხვა ხარჯები

0,0

10,0

0,0

10,0

0,0

0,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

401,8

1570,0

0,0

1570,0

758,5

0,0

758,5

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1791,9

2207,0

0,0

2207,0

2399,3

0,0

2399,3

ხარჯები

1780,9

2174,0

0,0

2174,0

2364,3

0,0

2364,3

საქონელი და მომსახურება

19,9

20,0

0,0

20,0

20,0

0,0

20,0

სუბსიდიები

1761,0

2154,0

0,0

2154,0

2344,3

0,0

2344,3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,9

33,0

0,0

33,0

35,0

0,0

35,0

03 01

ქალაქის დასუფთავების რეგულარული სამუშაოები, ნარჩენების გატანა

1225,7

1507,0

0,0

1507,0

1621,0

0,0

1621,0

ხარჯები

1219,8

1483,0

0,0

1483,0

1586,0

0,0

1586,0

სუბსიდიები

1219,8

1483,0

0,0

1483,0

1586,0

0,0

1586,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,9

24,0

0,0

24,0

35,0

0,0

35,0

03 02

ქალაქის მწვანე საფარის შექმნა, არსებულის მოვლა-პატრონობა და კეთილმოწყობა

546,2

680,0

0,0

680,0

758,3

0,0

758,3

ხარჯები

541,2

671,0

0,0

671,0

758,3

0,0

758,3

სუბსიდიები

541,2

671,0

671,0

758,3

758,3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,0

9,0

0,0

9,0

0,0

0,0

0,0

03 03

უმეთვალყურეოდ დარჩენი ცხოველების იზოლაცია

19,9

20,0

0,0

20,0

20,0

0,0

20,0

ხარჯები

19,9

20,0

0,0

20,0

20,0

0,0

20,0

საქონელი და მომსახურება

19,9

20,0

0,0

20,0

20,0

0,0

20,0

04 00

განათლება

4490,7

5166,5

812,3

4354,2

4661,0

0,0

4661,0

ხარჯები

4421,3

5157,5

812,3

4345,2

4661,0

0,0

4661,0

საქონელი და მომსახურება

935,5

883,8

812,3

71,5

126,0

0,0

126,0

სუბსიდიები

3447,2

4207,7

0,0

4207,7

4500,0

0,0

4500,0

გრანტები

10,0

12,0

0,0

12,0

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

15,8

37,9

0,0

37,9

35,0

0,0

35,0

სხვა ხარჯები

12,8

16,1

0,0

16,1

0,0

0,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

69,4

9,0

0,0

9,0

0,0

0,0

0,0

04 01

სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა

3497,3

4198,7

0,0

4198,7

4500,0

0,0

4500,0

ხარჯები

3427,9

4194,6

0,0

4194,6

4500,0

0,0

4500,0

სუბსიდიები

3427,9

4194,6

4194,6

4500,0

4500,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

69,4

4,1

0,0

4,1

0,0

0,0

0,0

04 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

900,7

812,3

812,3

0,0

0,0

0,0

0,0

ხარჯები

900,7

812,3

812,3

0,0

0,0

0,0

0,0

საქონელი და მომსახურება

881,4

812,3

812,3

0,0

0,0

0,0

0,0

სუბსიდიები

19,2

0,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 04

განათლების ღონისძიებების პროგრამა

76,9

117,6

0,0

117,6

126,0

0,0

126,0

ხარჯები

76,9

112,7

0,0

112,7

126,0

0,0

126,0

საქონელი და მომსახურება

54,1

71,5

0,0

71,5

126,0

0,0

126,0

სუბსიდიები

0,0

13,1

13,1

0,0

0,0

გრანტები

10,0

12,0

0,0

12,0

0,0

0,0

0,0

სხვა ხარჯები

12,8

16,1

0,0

16,1

0,0

0,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

4,9

0,0

4,9

0,0

0,0

0,0

04 06

სტუდენტთა დაფინანსების პროგრამა

15,8

37,9

0,0

37,9

35,0

0,0

35,0

ხარჯები

15,8

37,9

0,0

37,9

35,0

0,0

35,0

სოციალური უზრუნველყოფა

15,8

37,9

0,0

37,9

35,0

0,0

35,0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

4556,2

5539,0

1041,4

4497,6

4734,2

0,0

4734,2

ხარჯები

3284,5

4054,6

0,0

4054,6

4689,2

0,0

4689,2

საქონელი და მომსახურება

291,2

339,2

0,0

339,2

418,5

0,0

418,5

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სუბსიდიები

2930,6

3653,1

0,0

3653,1

4203,7

0,0

4203,7

გრანტები

22,0

20,0

0,0

20,0

20,0

0,0

20,0

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სხვა ხარჯები

40,7

42,3

0,0

42,3

47,0

0,0

47,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1271,7

1484,4

1041,4

443,0

45,0

0,0

45,0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

2174,0

2587,6

926,3

1661,3

2048,7

0,0

2048,7

ხარჯები

1347,4

1631,3

0,0

1631,3

2018,7

0,0

2018,7

საქონელი და მომსახურება

5,9

16,5

0,0

16,5

43,5

0,0

43,5

სუბსიდიები

1314,7

1590,8

0,0

1590,8

1950,2

0,0

1950,2

სხვა ხარჯები

26,8

24,0

0,0

24,0

25,0

0,0

25,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

826,6

956,3

926,3

30,0

30,0

0,0

30,0

05 01 01

სპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებათა პროგრამა

839,9

1006,3

0,0

1006,3

1145,0

0,0

1145,0

ხარჯები

833,1

1006,3

0,0

1006,3

1120,0

0,0

1120,0

სუბსიდიები

833,1

1006,3

1006,3

1120,0

1120,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,9

0,0

0,0

0,0

25,0

0,0

25,0

05 01 02

ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

500,6

589,5

0,0

589,5

685,2

0,0

685,2

ხარჯები

481,6

584,5

0,0

584,5

680,2

0,0

680,2

სუბსიდიები

481,6

584,5

584,5

680,2

680,2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19,1

5,0

0,0

5,0

5,0

0,0

5,0

05 01 03

სპორტულ ღონისძიებათა პროგრამა

60,2

62,5

0,0

62,5

218,5

0,0

218,5

ხარჯები

32,7

40,5

0,0

40,5

218,5

0,0

218,5

საქონელი და მომსახურება

5,9

16,5

0,0

16,5

43,5

0,0

43,5

სუბსიდიები

0,0

0,0

150,0

150,0

სხვა ხარჯები

26,8

24,0

0,0

24,0

25,0

0,0

25,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27,5

22,0

0,0

22,0

0,0

0,0

0,0

05 01 04

სპორტული ობიექტების რეაბილიტაციის პროგრამა

773,2

929,3

926,3

3,0

0,0

0,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

773,2

929,3

926,3

3,0

0,0

0,0

0,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

3035,3

2801,4

115,1

2686,3

2499,5

0,0

2499,5

ხარჯები

2590,2

2273,3

0,0

2273,3

2484,5

0,0

2484,5

საქონელი და მომსახურება

268,9

288,5

0,0

288,5

325,0

0,0

325,0

სუბსიდიები

1497,5

1949,3

0,0

1949,3

2117,5

0,0

2117,5

გრანტები

22,0

20,0

0,0

20,0

20,0

0,0

20,0

სხვა ხარჯები

13,9

18,3

0,0

18,3

22,0

0,0

22,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

445,1

528,1

115,1

413,0

15,0

0,0

15,0

05 02 01

მოსწავლე-ახალგაზრდობისა და კულტურის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

1281,3

0,0

1281,3

1374,5

0,0

1374,5

ხარჯები

999,3

1254,3

0,0

1254,3

1359,5

0,0

1359,5

სუბსიდიები

999,3

1254,3

1254,3

1359,5

1359,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

42,1

27,0

0,0

27,0

15,0

0,0

15,0

05 02 02

ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების ხელშეწყობის პროგრამაში

475,0

625,0

0,0

625,0

688,0

0,0

688,0

ხარჯები

473,2

625,0

0,0

625,0

688,0

0,0

688,0

სუბსიდიები

473,2

625,0

625,0

688,0

688,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 04

კულტურული  ღონისძიებების  პროგრამა

1932,0

644,0

0,0

644,0

437,0

0,0

437,0

ხარჯები

1182,0

394,0

0,0

394,0

437,0

0,0

437,0

საქონელი და მომსახურება

268,9

288,5

0,0

288,5

325,0

0,0

325,0

სუბსიდიები

25,0

70,0

70,0

70,0

70,0

გრანტები

22,0

20,0

0,0

20,0

20,0

0,0

20,0

სხვა ხარჯები

13,9

15,5

0,0

15,5

22,0

0,0

22,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

256,3

250,0

0,0

250,0

0,0

0,0

0,0

05 02 05

კულტურის ობიექტების რეაბილიტაციის პროგრამა

144,9

251,1

115,1

136,0

0,0

0,0

0,0

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

144,9

251,1

115,1

136,0

0,0

0,0

0,0

05 03

ახალგაზრდული ღონისძიებების პროგრამა

32,9

45,0

0,0

45,0

50,0

0,0

50,0

ხარჯები

32,9

45,0

0,0

45,0

50,0

0,0

50,0

საქონელი და მომსახურება

16,4

34,2

0,0

34,2

50,0

0,0

50,0

სუბსიდიები

16,5

8,0

8,0

0,0

სხვა ხარჯები

0,0

2,8

0,0

2,8

0,0

0,0

0,0

05 05

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

50,0

50,0

0,0

50,0

80,0

0,0

80,0

ხარჯები

50,0

50,0

0,0

50,0

80,0

0,0

80,0

სუბსიდიები

50,0

50,0

50,0

80,0

80,0

05 06

საინფორმაციო უზრუნველყოფის პროგრამა

52,0

55,0

0,0

55,0

56,0

0,0

56,0

ხარჯები

4,0

55,0

0,0

55,0

56,0

0,0

56,0

სუბსიდიები

44,0

55,0

55,0

56,0

56,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

2329,0

2672,2

0,0

2672,2

3015,6

0,0

3015,6

ხარჯები

2312,1

2663,5

0,0

2663,5

3015,6

0,0

3015,6

სუბსიდიები

806,2

1041,8

0,0

1041,8

1223,5

0,0

1223,5

სოციალური უზრუნველყოფა

1305,4

1398,3

0,0

1398,3

1481,0

0,0

1481,0

სხვა ხარჯები

200,5

223,4

0,0

223,4

311,1

0,0

311,1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16,9

8,7

0,0

8,7

0,0

0,0

0,0

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

971,4

1064,6

0,0

1064,6

1188,0

0,0

1188,0

ხარჯები

971,4

1064,6

0,0

1064,6

1188,0

0,0

1188,0

საქონელი და მომსახურება

16,4

34,2

0,0

34,2

50,0

0,0

50,0

სუბსიდიები

16,5

8,0

8,0

0,0

საქონელი და მომსახურება

16,4

34,2

0,0

34,2

50,0

0,0

50,0

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

294,0

436,6

0,0

436,6

472,0

0,0

472,0

ხარჯები

294,0

436,6

0,0

436,6

472,0

0,0

472,0

სუბსიდიები

294,0

436,6

436,6

472,0

472,0

06 01 02

ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონალური და ამბულატორიული  მკურნალობის დაფინანსების და თანადაფინანსების პროგრამა

561,1

500,0

0,0

500,0

577,0

0,0

577,0

ხარჯები

561,1

500,0

0,0

500,0

577,0

0,0

577,0

სოციალური უზრუნველყოფა

561,1

500,0

0,0

500,0

577,0

0,0

577,0

06 01 03

მედიკამენტოზური მკურნალობის დაფინანსება

110,0

120,0

0,0

120,0

130,0

0,0

130,0

ხარჯები

110,0

120,0

0,0

120,0

130,0

0,0

130,0

სოციალური უზრუნველყოფა

110,0

120,0

0,0

120,0

130,0

0,0

130,0

06 01 04

დაწყებითი კლასის მოსწავლეთა პროფილაქტიკური გამოკვლევის პროგრამა

6,3

8,0

0,0

8,0

9,0

0,0

9,0

ხარჯები

6,3

8,0

0,0

8,0

9,0

0,0

9,0

სხვა ხარჯები

6,3

8,0

0,0

8,0

9,0

0,0

9,0

06 02

სოციალური დაცვა

1357,6

1607,6

0,0

1607,6

1827,6

0,0

1827,6

ხარჯები

1340,7

1598,9

0,0

1598,9

1827,6

0,0

1827,6

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სუბსიდიები

512,2

605,2

0,0

605,2

751,5

0,0

751,5

სოციალური უზრუნველყოფა

634,4

778,3

0,0

778,3

774,0

0,0

774,0

სხვა ხარჯები

194,2

215,4

0,0

215,4

302,1

0,0

302,1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16,9

8,7

0,0

8,7

0,0

0,0

0,0

06 02 01

მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფა

400,2

460,0

0,0

460,0

493,0

0,0

493,0

ხარჯები

383,3

451,3

0,0

451,3

493,0

0,0

493,0

სუბსიდიები

383,3

451,3

451,3

493,0

493,0

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16,9

8,7

0,0

8,7

0,0

0,0

0,0

06 02 02

მრავალშვილიან ოჯახებზე დახმარების პროგრამა

228,7

270,0

0,0

270,0

240,0

0,0

240,0

ხარჯები

228,7

270,0

0,0

270,0

240,0

0,0

240,0

სოციალური უზრუნველყოფა

228,7

270,0

0,0

270,0

240,0

0,0

240,0

06 02 03

ბავშვებზე ზრუნვის პროგრამა

21,2

33,0

0,0

33,0

16,4

0,0

16,4

ხარჯები

21,2

33,0

0,0

33,0

16,4

0,0

16,4

სოციალური უზრუნველყოფა

21,2

33,0

0,0

33,0

16,4

0,0

16,4

06 02 04

კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურება

11,4

18,7

0,0

18,7

20,4

0,0

20,4

ხარჯები

11,4

18,7

0,0

18,7

20,4

0,0

20,4

სოციალური უზრუნველყოფა

11,4

18,7

0,0

18,7

20,4

0,0

20,4

06 02 05

აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია

127,6

172,2

0,0

172,2

210,0

0,0

210,0

ხარჯები

127,6

172,2

0,0

172,2

210,0

0,0

210,0

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

127,6

172,2

0,0

172,2

210,0

0,0

210,0

06 02 06

ხანძრის შედეგად დაზარალებული  მოქალაქეების დახმარების პროგრამა

43,5

40,0

0,0

40,0

40,0

0,0

40,0

ხარჯები

43,5

40,0

0,0

40,0

40,0

0,0

40,0

სხვა ხარჯები

43,5

40,0

0,0

40,0

40,0

0,0

40,0

06 02 07

სოციალური ადაპტაციისა და ძალადობისა მსხვერპლთა პროგრამა

52,9

87,0

0,0

87,0

100,0

0,0

100,0

ხარჯები

52,9

87,0

0,0

87,0

100,0

0,0

100,0

სოციალური უზრუნველყოფა

52,9

87,0

0,0

87,0

100,0

0,0

100,0

06 02 08

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარების პროგრამა

115,8

124,4

0,0

124,4

115,0

0,0

115,0

ხარჯები

115,8

124,4

0,0

124,4

115,0

0,0

115,0

სოციალური უზრუნველყოფა

115,8

124,4

0,0

124,4

115,0

0,0

115,0

06 02 09

სოციალური ღონისძიებების პროგრამა

42,8

40,0

0,0

40,0

53,0

0,0

53,0

ხარჯები

42,8

40,0

0,0

40,0

53,0

0,0

53,0

სოციალური უზრუნველყოფა

8,8

8,0

0,0

8,0

5,0

0,0

5,0

სხვა ხარჯები

34,0

32,0

0,0

32,0

48,0

0,0

48,0

06 02 10

თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფი მოქალაქეების დახმარების პროგრამა

68,0

65,0

0,0

65,0

67,2

0,0

67,2

ხარჯები

68,0

65,0

0,0

65,0

67,2

0,0

67,2

სოციალური უზრუნველყოფა

68,0

65,0

0,0

65,0

67,2

0,0

67,2

06 02 11

სოციალურად დაუცველი ოჯახების საცხოვრებელი პირობრების გაუმჯობესება

106,7

120,0

0,0

120,0

164,1

0,0

164,1

ხარჯები

106,7

120,0

0,0

120,0

164,1

0,0

164,1

სხვა ხარჯები

106,7

120,0

0,0

120,0

164,1

0,0

164,1

06 02 12

დღის ცენტრ აიპ „ლაზარე-2015“ თანადაფინანსება

10,0

10,0

0,0

10,0

10,0

0,0

10,0

ხარჯები

10,0

10,0

0,0

10,0

10,0

0,0

10,0

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სხვა ხარჯები

10,0

10,0

0,0

10,0

10,0

0,0

10,0

06 02 13

პროექტი ,,საქმიანობათა ცენტრი სენაკში უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის ხელშეწყობისათვის“ თანადაფინანსება

39,3

43,9

0,0

43,9

46,9

0,0

46,9

ხარჯები

39,3

43,9

0,0

43,9

46,9

0,0

46,9

სუბსიდიები

39,3

43,9

43,9

46,9

46,9

06 02 14

პროექტი „ვიზრუნოთ ჩვენს უფროს თაობაზე“ თანადაფინანსება

89,5

90,0

0,0

90,0

90,0

0,0

90,0

ხარჯები

89,5

90,0

0,0

90,0

90,0

0,0

90,0

სუბსიდიები

89,5

90,0

90,0

90,0

90,0

06 02 15

სოციალურად დაუცველი მოსწავლეების სასკოლო ნივთებით უზრუნველყოფა

0,0

13,4

0,0

13,4

40,0

0,0

40,0

ხარჯები

0,0

13,4

0,0

13,4

40,0

0,0

40,0

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სხვა ხარჯები

0,0

13,4

0,0

13,4

40,0

0,0

40,0

06 02 16

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა პერსონალური ასისტენტის მომსახურებით უზრუნველყოფის პროგრამა

0,0

20,0

0,0

20,0

121,6

0,0

121,6

ხარჯები

0,0

20,0

0,0

20,0

121,6

0,0

121,6

სუბსიდიები

0,0

20,0

20,0

121,6

121,6

თავი IVმარეგულირებელი ნორმებ