პროგრამული კოდი
დასახელება
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის გეგმა
2026 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
საკუთარი შემოსავლები
ლენტეხის მუნიციპალიტეტი
19,162.5
21,074.2
10,252.5
10,821.7
12,321.9
604.0
11,717.9
მომუშავეთა რიცხოვნება
631,0
625.0
0.0
625.0
625.0
0.0
625.0
ხარჯები
9,113.7
11,276.9
974.4
10,302.5
11,227.9
0.0
11,227.9
შრომის ანაზღაურება
2,530.2
3,144.1
0.0
3,144.1
3,363.9
0.0
3,363.9
თანამდებობრივი სარგო
0,0
3,121.1
0.0
3,121.1
3,320.3
0.0
3,320.3
დანამატი
0,0
23.0
0.0
23.0
43.6
0.0
43.6
საქონელი და მომსახურება
2,516.1
2,552.2
968.9
1,583.2
1,616.1
0.0
1,616.1
პროცენტები
0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
3,621.9
5,116.7
0.0
5,116.7
5,686.9
0.0
5,686.9
გრანტები
60.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
260.5
340.3
0.0
340.3
391.0
0.0
391.0
სხვა ხარჯები
125.0
73.7
5.5
68.2
160.0
0.0
160.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10,048.9
9,787.3
9,278.1
509.2
1,084.0
604.0
480.0
ვალდებულებები
0,0
10.0
0.0
10.0
10.0
0.0
10.0
01 00
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
5,714.2
6,183.6
1,040.7
5,142.9
5,504.3
0.0
5,504.3
მომუშავეთა რიცხოვნება
105.0
148.0
0.0
148.0
148.0
0.0
148.0
ხარჯები
4,683.9
5,916.4
834.6
5,081.8
5,494.3
0.0
5,494.3
შრომის ანაზღაურება
2,530.2
3,144.1
0.0
3,144.1
3,363.9
0.0
3,363.9
თანამდებობრივი სარგო
0,0
3,121.1
0.0
3,121.1
3,320.3
0.0
3,320.3
პრემის
0,0
23.0
0.0
23.0
43.6
0.0
43.6
საქონელი და მომსახურება
1,785.5
2,250.6
834.6
1,416.0
1,406.1
0.0
1,406.1
პროცენტები
0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
318.5
450.3
0.0
450.3
493.3
0.0
493.3
გრანტები
0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
30.2
4.6
0.0
4.6
71.0
0.0
71.0
სხვა ხარჯები
19.5
66.8
0.0
66.8
160.0
0.0
160.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,030.2
257.2
206.1
51.1
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებები
0,0
10.0
0.0
10.0
10.0
0.0
10.0
01 01
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
5.391.4
5.720,3
1,040,7
4,679,6
4.939.3
0.0
4.939.3
მომუშავეთა რიცხოვნება
105,0
93.0
0.0
93.0
93.0
0.0
93.0
ხარჯები
4.436.2
5.466,3
834,6
4,631,7
4.939.3
0.0
4.939.3
შრომის ანაზღაურება
2.530.2
3,144.1
0.0
3,144.1
3,363.9
0.0
3,363.9
თანამდებობრივი სარგო
0,0
3,121.1
0.0
3,121.1
3,320.3
0.0
3,320.3
პრემის
0,0
23.0
0.0
23.0
43.6
0.0
43.6
საქონელი და მომსახურება
1.681.3
2,245,9
834,6
1,411,3
1.394.4
0.0
1.394.4
სუბსიდიები
0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
გრანტები
0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
30.0
4,6
0.0
4,6
21.0
0.0
21.0
სხვა ხარჯები
19.5
0.0
0.0
0.0
160.0
0.0
160.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.030.2
254,0
206.1
47,9
0.0
0.0
0.0
ვალდებულების კლება
0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
01 01 01
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
1,105.0
1,281.2
0.0
1,281.2
1,432.2
0.0
1,432.2
მომუშავეთა რიცხოვნება
24,0
24.0
0.0
24.0
24.0
0.0
24.0
ხარჯები
1,069.6
1,266.8
0.0
1,266.8
1,432.2
0.0
1,432.2
შრომის ანაზღაურება
789.5
922.7
0.0
922.7
997.9
0.0
997.9
თანამდედობრივი სარგო
0,0
921.3
921.3
987.9
987.9
დანამატი
0,0
1.5
1.5
10.0
10.0
საქონელი და მომსახურება
260.7
313.7
0.0
313.7
352.3
0.0
352.3
სოციალური
0,0
0.0
0.0
0.0
2.0
0.0
2.0
უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
19.5
30.4
0.0
30.4
80.0
0.0
80.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35.4
14.4
0.0
14.4
0,0
0,0
0,0
01 01 02
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერია
4,286.4
4,439.2
1,040.7
3,398.4
3,507.1
0.0
3,507.1
მომუშავეთა რიცხოვნება
68,0
69.0
0.0
69.0
69.0
0.0
69.0
ხარჯები
3,291.6
4,199.6
834.6
3,364.9
3,507.1
0.0
3,507.1
შრომის ანაზღაურება
1,740.7
2,221.3
0.0
2,221.3
2,366.0
0.0
2,366.0
თანამდებობრივი სარგო
0,0
2,199.8
0.0
2,199.8
2,332.4
0.0
2,332.4
დანამატი
0,0
21.5
21.5
33.6
33.6
საქონელი და მომსახურება
1,520.6
1,932.2
834.6
1,097.6
1,042.1
0.0
1,042.1
სუბსიდიები
0,0
5.0
0.0
5.0
0,0
0,0
0,0
გრანტები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
30.2
4.6
0.0
4.6
19.0
0.0
19.0
სხვა ხარჯები
0.0
36.4
0.0
36.4
80.0
0.0
80.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
994.8
239.6
206.1
33.5
0.0
0.0
0.0
01 01 03
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
0.0
0.0
0.0
0,0
0.0
0.0
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნება
0.0
0.0
0.0
0,0
0.0
0.0
0,0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0,0
0.0
0.0
0,0
შრომის ანაზღაურება
0.0
0.0
0.0
0,0
0.0
0.0
0,0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0,0
0.0
0.0
0,0
01 02
საერთო
დანიშნულების ხარჯები
318.5
463,2
0.0
463,2
565.0
0.0
565.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
55.0
55.0
0.0
55.0
55.0
0.0
55.0
ხარჯები
318.5
448,5
0.0
448,5
493.3
0.0
493.3
შრომის ანაზღაურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
4.2
4.7
0,0
4.7
11.7
0,0
11.7
პროცენტები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
318.5
448.5
0.0
448.5
493.3
0.0
493.3
გრანტები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
26.7
0.0
26.7
50.0
0.0
50.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებები
0,0
10.0
0.0
10.0
10.0
0.0
10.0
01 02 01
სარეზერვო ფონდი
0,0
0.0
0.0
0.0
50.0
0.0
50.0
ხარჯები
0,0
0.0
0.0
0.0
50.0
0.0
50.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
0.0
0.0
0.0
50.0
0.0
50.0
01 02 02
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
0.0
10,0
0,0
10,0
10,0
0,0
10,0
ვალდებულებების კლებ
0,0
10,0
0,0
10,0
10,0
0,0
10,0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
01 02 03
მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
0,0
10.0
0.0
10.0
10.0
0.0
10.0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
პროცენტები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
გრანტები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებები
0,0
0,0
0,0
0,0
10.0
0.0
10.0
01 02 04
ა(ა)იპ ლენტეხის თემში მოსახლეობასთან ურთიერთობის ცენტრი
318.5
448.5
0.0
448.5
493.3
0.0
493.3
მომუშავეთა რიცხოვნება
0,0
55.0
0.0
55.0
55.0
0.0
55.0
ხარჯები
318.5
448.5
0.0
448.5
493.3
0.0
493.3
საქონელი და მომსახურება
0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
318.5
448.5
0.0
448.5
493.3
0.0
493.3
01 02 05
სიპ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოს დაფინანსება
4.2
4,7
0,0
4,7
4.7
0.0
4.7
ხარჯები
4.2
4.7
0,0
4.7
4.7
0,0
4.7
სუბსიდია
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
4.2
4.7
0,0
4.7
4.7
0,0
4.7
01 02 06
ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის მხარდაჭერა
0,0
0,0
0,0
0,0
7,0
0,0
7,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
7,0
0,0
7,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
7,0
0,0
7,0
02 00
ინფრასტრუქტურის განვითარება
10.018.4
9,848.2
9,211.8
636.4
1,294.8
604,0
690.8
მომუშავეთა რიცხოვნება
24.0
84.0
0.0
84.0
84.0
0.0
84.0
ხარჯები
261.8
341,9
139.8
202,1
210.8
0,0
210.8
საქონელი და მომსახურება
600.8
175.4
134.3
41.1
20,0
0,0
20,0
სუბსიდია
112.1
173.5
0,0
173.5
190.8
0,0
190.8
სხვა ხარჯები
52.2
5.5
5.5
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8,957.6
9,495,4
9,072.0
423,4
1,084.0
604.0
480.0
02 01
საგზაო
ინფრასტრუქტურის განვითარება
5,299.7
5,513.1
5,426.7
86.4
150.0
0.0
150.0
ხარჯები
189.3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
189.3
103.5
103.5
0.0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,110.4
5,409.6
5,323.2
86.4
150.0
0.0
150.0
02 02
წყლის სისტემების განვითარება
1.535.2
970,5
964,9
5,6
20,0
0,0
20,0
მომუშავეთა რიცხოვნება
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
261.7
26,5
20,9
5,6
0,0
0.0
0,0
საქონელი და მომსახურება
261.7
26,5
20,9
5,6
0,0
0.0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.173.5
944,0
944,0
0,0
10.0
0.0
10.0
02 02 01
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
569.4
647.1
646.4
0.7
10.0
0.0
10.0
ხარჯები
3.4
0.7
0.0
0.7
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
566.0
646.4
646.4
0.0
10.0
0.0
10.0
02 02 02
სანიაღვრე არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
965.8
322.9
318.0
4.9
10.0
0.0
10.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
358.3
25.3
20.4
4.9
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
607.5
297.6
297.6
0.0
10.0
0.0
10.0
ძირითადი აქტივები
607.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 03
გარე განათება
36.3
75.3
54.2
21.1
20.0
0.0
20.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
26.3
24.9
3.8
21.1
20.0
0.0
20.0
საქონელი და მომსახურება
0,0
24.9
3.8
21.1
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10,0
50.4
50.4
0.0
0.0
0.0
0.0
02 03 01
გარე განათების
ქსელის ექსპლოტაცია
36.3
75.3
54.2
21.1
20.0
0.0
20.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
26.3
24.9
3.8
21.1
20.0
0.0
20.0
საქონელი და მომსახურება
0,0
24.9
3.8
21.1
20.0
0.0
20.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10,0
50.4
50.4
0.0
0.0
0.0
0.0
02 04 01
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები (სკვერებისა და ფასადების მოწყობა)
1,695.8
1,999.2
1,871.2
128.0
10.0
0.0
10.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
75.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
23.6
16.6
6.6
10.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
52.2
16.6
6.6
10.0
0.0
0.0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,620.0
1,982.6
1,864.6
118.0
10.0
0.0
10.0
02 05
საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა
412.8
524.3
302.5
221.8
300,0
0,0
300,0
ხარჯები
0,0
4.4
0.0
4.4
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
0,0
5.5
5.5
0.0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
412.8
514.4
297.0
217.4
300,0
0,0
300,0
02 06
სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა
603.7
608,6
608,6
0.0
604.0
604.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
603.7
608,6
608,6
0.0
604.0
604.0
0.0
02 07
სოფლის მეურნეობის მომსახურების ცენტრი
112.1
173.5
0.0
173.5
190.8
0.0
190.8
მომუშავეთა რიცხოვნება
24,0
173.5
0,0
173.5
190.8
0.0
190.8
ხარჯები
112.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდია
112.1
173.5
0.0
173.5
190.8
0.0
190.8
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
543.8
748,0
0,0
748,0
812.6
0,0
812.6
მომუშავეთა რიცხოვნება
68.0
82,0
0,0
82,0
82,0
0,0
82,0
ხარჯები
543.8
748,0
0,0
748,0
812.6
0,0
812.6
სუბსიდია
543.8
748,0
0,0
748,0
812.6
0,0
812.6
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 01
დასუფთავების ღონისძიებები
369.4
486,0
0,0
486,0
524.6
0,0
524.6
მომუშავეთა რიცხოვნება
68.0
53,0
0,0
53,0
53,0
0,0
53,0
ხარჯები
369.4
486,0
0,0
486,0
524.6
0,0
524.6
სუბსიდია
369.4
486,0
0,0
486,0
524.6
0,0
524.6
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 02
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსების აგრარული და ეკოლოგიური განვითარების ცენტრი
174.4
262,0
0,0
262,0
288.0
0,0
288.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
13.0
29.0
0.0
29.0
29.0
0.0
29.0
ხარჯები
174.4
262,0
0,0
262,0
288.0
0,0
288.0
სუბსიდია
174.4
262,0
0,0
262,0
262,0
0,0
262,0
04 00
განათლება
1,077.8
1,396.0
0.0
1,396.0
1,585.2
0.0
1,585.2
მომუშავეთა რიცხოვნება
130.0
134.0
0.0
134.0
134.0
0.0
134.0
ხარჯები
1,072.5
1,396.0
0.0
1,396.0
1,585.2
0.0
1,585.2
შრომის ანაზღაურება
0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
108.1
120.0
0.0
120.0
140.0
0.0
140.0
სუბსიდიები
964.4
1,276.0
0.0
1,276.0
1,445.2
0.0
1,445.2
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
04 01
სკოლამდელი განათლების დაწესებულებების ხელშეწყობის ღონისძიებები
1.077.8
1,396.0
0.0
1,396.0
1,585.2
0.0
1,585.2
მომუშავეთა რიცხოვნება
130.0
134.0
0.0
134.0
134.0
0.0
134.0
ხარჯები
1.072.5
1,396.0
0.0
1,396.0
1,585.2
0.0
1,585.2
საქონელი და მომსახურება
108.1
0.0
0.0
0.0
140.0
0.0
140.0
სუბსიდია
964.4
1,276.0
0.0
1,276.0
1,445.2
0.0
1,445.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 00
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
1,648.8
2,321.4
0.0
2,321.4
2,553.0
0.0
2,553.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
285.0
285.0
0.0
285.0
285.0
0.0
285.0
ხარჯები
1,606.4
2,300.4
0.0
2,300.4
2,553.0
0.0
2,553.0
საქონელი და მომსახურება
21.7
21.1
0.0
21.1
50,0
0.0
50,0
სუბსიდიები
1,524.7
2,227.9
0.0
2,227.9
2,503.0
0.0
2,503.0
გრანტები
0,0
50,0
0,0
50,0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
60.0
1.4
0.0
1.4
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
42.4
21.0
0.0
21.0
0.0
0.0
0.0
05 01
სპორტის სფეროს განვითარება
501.2
703,3
0.0
703,3
765.7
0.0
765.7
მომუშავეთა რიცხოვნება
38
60,0
0,0
60,0
60,0
0,0
60,0
ხარჯები
501.2
694,9
0.0
694,9
765.7
0.0
765.7
შრომის ანაზღაურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
501.2
643,6
0.0
643,6
765.7
0.0
765.7
გრანტები
0,0
50.0
0.0
50.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
8,4
0.0
8,4
0.0
0.0
0.0
05 01 01
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
77.9
107.5
0.0
107.5
150,0
0.0
150,0
მომუშავეთა რიცხოვნება
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
77.9
107.5
0.0
107.5
150,0
0.0
150,0
შრომის ანაზღაურება
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
77.9
56.1
0,0
56.1
150,0
0.0
150,0
გრანტები
0,0
50.0
0.0
50.0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 01 02
ოლეგ ლიპარტელიანის სახელობის კომპლექსური სპორტული სკოლის ხელშეწყობა
78.1
111.3
0.0
111.3
116.2
0.0
116.2
მომუშავეთა რიცხოვნება
10.0
11,0
0,0
11,0
11,0
0,0
11,0
ხარჯები
78.1
111.3
0.0
111.3
116.2
0.0
116.2
სუბსიდია
78.1
111.3
0.0
111.3
116.2
0.0
116.2
საქონელი და მომსახურება
0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 01
06
ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა
147.1
208.2
0.0
208.2
228.3
0.0
228.3
ხარჯები
147.1
201.9
0,0
201.9
228.3
0.0
228.3
სუბსიდიები
147.1
201.9
0,0
201.9
228.3
0.0
228.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
6,3
0,0
6,3
0,0
0,0
0,0
05 01
07
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სასპორტო სკოლების გაერთიანება
198.1
276.3
0.0
276.3
271.2
0.0
271.2
ხარჯები
198.1
274.3
0.0
274.3
271.2
0.0
271.2
სუბსიდიები
198.1
274.3
0.0
274.3
271.2
0.0
271.2
05 02
კულტურის სფეროს განვითარება
660,5
1,618,1
0.0
1.618,1
1,771.3
0.0
1,771.3
მომუშავეთა რიცხოვნება
247,0
419,0
0,0
419,0
419,0
0,0
419,0
ხარჯები
660,5
1,604,2
0.0
1,604,2
1,771.3
0.0
1.771.3
შრომის ანაზღაურება
0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
21,1
19,9
0.0
19,9
34,0
0.0
34,0
სუბსიდიები
639,4
1,584,8
0.0
1.584,8
1,737.3
0.0
1.737.3
სხვა ხარჯები
0,0
0.0
0.0
0,0
0.0
0.0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
13,4
0.0
13,4
0.0
0.0
0.0
05 02 01
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
50.3
29.5
0.0
29.5
70,0
0.0
70,0
მომუშავეთა რიცხოვნება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
50.3
29.5
0.0
29.5
70,0
0.0
70,0
შრომის ანაზღაურება
0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდია
50.3
29.5
0.0
29.5
70,0
0.0
70,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02 04
მუნიციპალიტეტის ბიბლიოთეკების ხელშეწყობის ღონისძიებები
171.7
248.2
0.0
248.2
272.8
0.0
272.8
მომუშავეთა რიცხოვნება
45
42,0
0,0
42,0
42,0
0,0
42,0
ხარჯები
171.7
247.0
0,0
247.0
272.8
0.0
272.8
შრომის ანაზღაურება
0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდია
171.7
247.0
247.0
272.8
0.0
272.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
1,2
0.0
1,2
0.0
0.0
0.0
05 02 05
მუზეუმის დაფინანსების ღონისძიებები
106.3
165.4
0.0
165.4
181.0
0.0
181.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
17,0
18,0
0,0
18,0
18,0
0,0
18,0
ხარჯები
106.3
164.9
0.0
164.9
181.0
0.0
181.0
შრომის ანაზღაურება
0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდია
106.3
164.9
0.0
164.9
181.0
0.0
181.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0.5
0.0
0.5
0.0
0.0
0.0
05 02 13
ტელერადიო მაუწყებლობისა და საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა
21,7
19.9
0.0
19.9
34,0
0.0
34,0
ხარჯები
21,7
19.9
0.0
19.9
34,0
0.0
34,0
საქონელი და მომსახურება
21,7
19.9
0.0
19.9
34,0
0.0
34,0
სუბსიდიები
0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02 14
ა(ა)იპ ლენტეხის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანება
556.1
872.5
0.0
872.5
922.0
0.0
922.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
154,0
162,0
0,0
162,0
162,0
0,0
162,0
ხარჟები
556.1
868.4
0.0
868.4
922.0
0.0
922.0
სუბსიდია
556.1
868.4
0.0
868.4
922.0
0.0
922.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
4.1
0.0
4.1
0,0
0,0
0,0
05 02 15
ჯოკია მეშველიანის სახელობის კულტურის ცენტრი
234.7
279.5
0.0
279.5
291.5
0.0
291.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
31,0
38,0
0,0
38,0
38,0
0,0
38,0
ხარჯები
234.7
271.4
271.4
291.5
0.0
291.5
სუბსიდიები
234.7
271.4
271.4
291.5
0.0
291.5
სხვა ხარჯები
0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
8.1
0.0
8.1
0,0
0.0
0.0
05 03
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა
7.0
4.3
0.0
4.3
10,0
0.0
10,0
ხარჯები
7.0
4.3
0.0
4.3
10,0
0.0
10,0
სუბსიდიები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 04
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
0,0
0.0
0.0
0.0
6.0
0.0
6.0
ხარჯები
0,0
0.0
0.0
0.0
6.0
0.0
6.0
სუბსიდია
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ჯანმრთელობის დაცვა
06 00
და სოციალური უზრუნველყოფა
482.2
577.0
0.0
577.0
572,0
0.0
572,0
მომუშავეთა რიცხოვნება
0,0
17,0
0,0
17,0
17,0
0,0
17,0
ხარჯები
468.8
577.0
0.0
577.0
562,0
0.0
562,0
სუბსიდიები
185.2
241.3
0.0
241.3
252,0
0.0
252,0
სოციალური უზრუნველყოფა
230.3
335.7
0.0
335.7
320,0
0.0
320,0
სხვა ხარჯები
53.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
53.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 01
ჯანმრთელობის დაცვა
178.6
241.3
0.0
241.3
252,0
0.0
252,0
მომუშავეთა რიცხოვნება
0,0
17,0
0.0
17,0
17,0
0.0
17,0
ხარჯები
178.6
241.3
0.0
241.3
252,0
0.0
252,0
შრომის ანაზღაურება
0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდია
178.6
239.5
0.0
239.5
252,0
0.0
252,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 01 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
178.6
241.3
0.0
241.3
252,0
0.0
252,0
მომუშავეთა რიცხოვნება
13,0
17,0
0.0
17,0
17,0
0.0
17,0
ხარჯები
178.6
241.3
0.0
241.3
252,0
0.0
252,0
შრომის ანაზღაურება
0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდია
178.6
241.3
0.0
241.3
252,0
0.0
252,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 01
02
სანიტარული ეპიდემიოლოგიური ზედამხედველობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდია
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0,0
0.0
0,0
0.0
0.0
0.0
06 04
სოციალური დაცვა
303.6
335.7
0.0
335.7
320,0
0.0
320,0
ხარჯები
303.6
335.7
0.0
335.7
320,0
0.0
320,0
საქონელი და მომსახურება
303.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
303.6
335.7
0.0
335.7
320,0
0.0
320,0
სხვა ხარჯები
0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 04 01
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დახმარება
211.5
109,0
0.0
109,0
106,0
0.0
106,0
ხარჯები
211.5
109,0
0.0
109,0
106,0
0.0
106,0
სოციალური უზრუნველყოფა
211.5
109,0
0.0
109,0
106,0
0.0
106,0
06 04 02
სარიტუალო მომსახურება
6.3
2,5
0.0
2,5
4.4
0.0
4.4
ხარჯები
6.3
2,5
0.0
2,5
4.4
0.0
4.4
სოციალური უზრუნველყოფა
6.3
2,5
0.0
2,5
4.4
0.0
4.4
06 04 03
ომის ვეტერანთა ფინანსური დახმარება
2.4
10.0
0.0
10.0
10.6
0.0
10.6
ხარჯები
2.4
10.0
0.0
10.0
10.6
0.0
10.6
სოციალური უზრუნველყოფა
2.4
10.0
0.0
10.0
10.6
0.0
10.6
06 04 04
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
4.9
16,5
0.0
16,5
15.0
0,0
15.0
ხარჯები
4.9
16,5
0.0
16,5
15.0
0,0
15.0
სუბსიდიები
0.0
16,5
0.0
16,5
15.0
0,0
15.0
06 04 05
სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა დახმარება
54.6
3,1
0.0
3,1
5.0
0.0
5.0
ხარჯები
54.6
3,1
0.0
3,1
5.0
0.0
5.0
სოციალური უზრუნველყოფა
54.6
3,1
0.0
3,1
5.0
0.0
5.0
06 04 06
მრავალშვილიანი ოჯახების (4 შვილი და მეტი) და მარტოხელა დედეის/მამის ფინანსური დახმარება
13.3
25,0
0.0
25.0
25,0
0.0
25.0
ხარჯები
13.3
25,0
0.0
25.0
25,0
0.0
25.0
სოციალური უზრუნველყოფა
13.3
25,0
0.0
25.0
25,0
0.0
25.0
06 04 07
ხანდაზმულთა სოციალური უზრუნველყოფა
10.6
9.0
0.0
9.0
9.0
0.0
9.0
ხარჯები
10.6
9.0
0.0
9.0
9.0
0.0
9.0
სოციალური უზრუნველყოფა
10.6
9.0
0.0
9.0
9.0
0.0
9.0
06 04 08
დიალიზზე დამოკიდებული ბენეფიციართა დახმარება
0,0
15.0
0,0
15.0
15.0
0,0
15.0
ხარჯები
0,0
15.0
0,0
15.0
15.0
0,0
15.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
15.0
0,0
15.0
15.0
0,0
15.0
06 04 09
უსახლკარო ოჯახების ბინის ქირით უზრუნველყოფა
0,0
0.0
0,0
0.0
0.0
0,0
0.0
ხარჯები
0,0
0.0
0,0
0.0
0.0
0,0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
0.0
0,0
0.0
0.0
0,0
0.0
06 04 10
სამედიცინო მომსახურების ხარჯი
0,0
145,6
0,0
145,6
130,0
0,0
130,0
ხარჯები
0,0
145,6
0,0
145,6
130,0
0,0
130,0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
145,6
0,0
145,6
130,0
0,0
130,0
06 04 11
სტიქიის (დიდთოვლობის) შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ერთჯერადი დახმარება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0