ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ათას ლარში
პროგრამული კოდი
დასახელება
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის გეგმა
2026 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
71 608,5
12 428,6
59 179,9
80 472,0
30 887,9
49 584,1
49 458,4
0,0
49 458,4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
152,0
0,0
152,0
152,0
0,0
152,0
152,0
0,0
152,0
ხარჯები
41 358,4
1 108,9
40 249,5
49 414,9
4 349,0
45 065,9
44 362,5
0,0
44 362,5
შრომის ანაზღაურება
4 882,7
0,0
4 882,7
5 565,5
0,0
5 565,5
6 058,0
0,0
6 058,0
საქონელი და მომსახურება
9 261,1
340,1
8 921,0
11 561,7
93,7
11 468,0
10 811,7
0,0
10 811,7
პროცენტი
317,5
0,0
317,5
268,3
0,0
268,3
208,0
0,0
208,0
სუბსიდიები
20 218,6
0,0
20 218,6
23 557,2
0,0
23 557,2
22 229,0
0,0
22 229,0
გრანტები
575,8
0,0
575,8
54,3
0,0
54,3
34,3
0,0
34,3
სოციალური უზრუნველყოფა
2 043,3
0,0
2 043,3
2 896,4
0,0
2 896,4
3 116,5
0,0
3 116,5
სხვა ხარჯები
4 059,4
768,8
3 290,6
5 511,5
4 255,3
1 256,2
1 905,0
0,0
1 905,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29 674,7
11 319,7
18 355,0
30 481,6
26 538,9
3 942,7
4 549,6
0,0
4 549,6
ძირითადი აქტივები
29 674,7
11 319,7
18 355,0
30 481,6
26 538,9
3 942,7
4 549,6
0,0
4 549,6
ვალდებულებების კლება
575,4
0,0
575,4
575,5
0,0
575,5
546,3
0,0
546,3
საშინაო
575,4
0,0
575,4
575,5
0,0
575,5
546,3
0,0
546,3
01 00
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
21 372,1
443,8
20 928,3
12 516,3
2 706,1
9 810,2
9 796,6
0,0
9 796,6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
152,0
0,0
152,0
152,0
0,0
152,0
152,0
0,0
152,0
ხარჯები
7 578,1
0,0
7 578,1
8 646,5
0,0
8 646,5
8 992,7
0,0
8 992,7
შრომის ანაზღაურება
4 882,7
0,0
4 882,7
5 565,5
0,0
5 565,5
6 058,0
0,0
6 058,0
საქონელი და მომსახურება
2 004,0
0,0
2 004,0
2 498,2
0,0
2 498,2
2 416,4
0,0
2 416,4
პროცენტი
317,5
0,0
317,5
268,3
0,0
268,3
208,0
0,0
208,0
გრანტები
15,0
0,0
15,0
34,3
0,0
34,3
34,3
0,0
34,3
სოციალური უზრუნველყოფა
123,5
0,0
123,5
90,0
0,0
90,0
90,0
0,0
90,0
სხვა ხარჯები
235,4
0,0
235,4
190,2
0,0
190,2
186,0
0,0
186,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13 218,6
443,8
12 774,8
3 294,3
2 706,1
588,2
257,6
0,0
257,6
ძირითადი აქტივები
13 218,6
443,8
12 774,8
3 294,3
2 706,1
588,2
257,6
0,0
257,6
ვალდებულებების კლება
575,4
0,0
575,4
575,5
0,0
575,5
546,3
0,0
546,3
საშინაო
575,4
0,0
575,4
575,5
0,0
575,5
546,3
0,0
546,3
01 01
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2 039,5
0,0
2 039,5
2 470,8
0,0
2 470,8
2 623,0
0,0
2 623,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
39,0
39,0
39,0
39,0
39,0
39,0
ხარჯები
2 028,5
0,0
2 028,5
2 445,8
0,0
2 445,8
2 593,0
0,0
2 593,0
შრომის ანაზღაურება
1 301,5
0,0
1 301,5
1 568,3
0,0
1 568,3
1 670,0
0,0
1 670,0
საქონელი და მომსახურება
546,1
0,0
546,1
688,5
0,0
688,5
733,0
0,0
733,0
სოციალური უზრუნველყოფა
51,2
0,0
51,2
30,0
0,0
30,0
30,0
0,0
30,0
სხვა ხარჯები
129,7
0,0
129,7
159,0
0,0
159,0
160,0
0,0
160,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11,0
0,0
11,0
25,0
0,0
25,0
30,0
0,0
30,0
ძირითადი აქტივები
11,0
0,0
11,0
25,0
0,0
25,0
30,0
0,0
30,0
01 02
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია
18 378,3
443,8
17 934,5
9 031,7
2 706,1
6 325,6
6 249,3
0,0
6249,3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
113,0
113,0
113,0
113,0
113,0
113,0
ხარჯები
5 170,7
0,0
5 170,7
5 762,4
0,0
5 762,4
6 021,7
0,0
6 021,7
შრომის ანაზღაურება
3 581,2
0,0
3 581,2
3 997,2
0,0
3 997,2
4 388,0
0,0
4 388,0
საქონელი და მომსახურება
1 457,9
0,0
1 457,9
1 659,7
0,0
1 659,7
1 533,4
0,0
1 533,4
გრანტები
15,0
0,0
15,0
34,3
0,0
34,3
34,3
0,0
34,3
სოციალური უზრუნველყოფა
61,8
0,0
61,8
60,0
0,0
60,0
60,0
0,0
60,0
სხვა ხარჯები
54,8
0,0
54,8
11,2
0,0
11,2
6,0
0,0
6,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13 207,6
443,8
12 763,8
3 269,3
2 706,1
563,2
227,6
0,0
227,6
ძირითადი აქტივები
13 207,6
443,8
12 763,8
3 269,3
2 706,1
563,2
227,6
0,0
227,6
01 03
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური
10,5
0,0
10,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
10,5
0,0
10,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
10,5
0,0
10,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
01 04
სარეზერვო ფონდი
0,0
0,0
0,0
150,0
0,0
150,0
150,0
0,0
150,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
150,0
0,0
150,0
150,0
0,0
150,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
150,0
0,0
150,0
150,0
0,0
150,0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საშინაო
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
01 05
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
50,9
0,0
50,9
20,0
0,0
20,0
20,0
0,0
20,0
ხარჯები
50,9
0,0
50,9
20,0
0,0
20,0
20,0
0,0
20,0
სხვა ხარჯები
50,9
0,0
50,9
20,0
0,0
20,0
20,0
0,0
20,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საშინაო
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
01 06
მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
892,9
0,0
892,9
843,8
0,0
843,8
754,3
0,0
754,3
ხარჯები
317,5
0,0
317,5
268,3
0,0
268,3
208,0
0,0
208,0
პროცენტი
317,5
0,0
317,5
268,3
0,0
268,3
208,0
0,0
208,0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
575,4
0,0
575,4
575,5
0,0
575,5
546,3
0,0
546,3
საშინაო
575,4
0,0
575,4
575,5
0,0
575,5
546,3
0,0
546,3
02 00
ინფრასტრუქტურის განვითარება
24 130,3
10 831,9
13 298,4
39 335,3
26 731,7
12 603,6
13 882,4
0,0
13 882,4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
8 585,7
0,0
8 585,7
14 673,0
4 200,1
10 472,9
9 770,4
0,0
9 770,4
შრომის ანაზღაურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
3 299,3
0,0
3 299,3
4 799,6
51,6
4 748,0
3 723,6
0,0
3 723,6
სუბსიდიები
2 507,4
0,0
2 507,4
4 900,0
0,0
4 900,0
4 499,8
0,0
4 499,8
სოციალური უზრუნველყოფა
3,9
0,0
3,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
2 775,1
0,0
2 775,1
4 973,4
4 148,5
824,9
1 547,0
0,0
1 547,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15 544,6
10 831,9
4 712,7
24 662,3
22 531,6
2 130,7
4 112,0
0,0
4 112,0
ძირითადი აქტივები
15 544,6
10 831,9
4 712,7
24 662,3
22 531,6
2 130,7
4 112,0
0,0
4 112,0
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
13 242,3
10 772,2
2 470,1
17 549,7
13 826,1
3 723,6
4 318,5
0,0
4 318,5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
1 134,5
0,0
1 134,5
2 456,2
0,0
2 456,2
1 445,5
0,0
1 445,5
შრომის ანაზღაურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
1 070,9
0,0
1 070,9
2 451,7
0,0
2 451,7
1 445,5
0,0
1 445,5
სოციალური უზრუნველყოფა
2,1
0,0
2,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
61,5
0,0
61,5
4,5
0,0
4,5
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12 107,8
10 772,2
1 335,6
15 093,5
13 826,1
1 267,4
2 873,0
0,0
2 873,0
ძირითადი აქტივები
12 107,8
10 772,2
1 335,6
15 093,5
13 826,1
1 267,4
2 873,0
0,0
2 873,0
02 01 01
გზების კაპიტალური შეკეთება
12 057,5
10 772,2
1 285,3
14 667,3
13 751,7
915,6
2 873,0
0,0
2 873,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12 057,5
10 772,2
1 285,3
14 667,3
13 751,7
915,6
2 873,0
0,0
2 873,0
ძირითადი აქტივები
12 057,5
10 772,2
1 285,3
14 667,3
13 751,7
915,6
2 873,0
0,0
2 873,0
02 01 02
გზების მიმდინარე შეკეთება
0,0
0,0
0,0
850,1
0,0
850,1
77,0
0,0
77,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
850,1
0,0
850,1
77,0
0,0
77,0
შრომის ანაზღაურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
850,1
0,0
850,1
77,0
0,0
77,0
სუბსიდიები
0,0
0,0
0,0
02 01 03
საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება
243,5
0,0
243,5
1 238,3
74,4
1 163,9
473,0
0,0
473,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
230,5
0,0
230,5
814,1
0,0
814,1
473,0
0,0
473,0
შრომის ანაზღაურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
230,5
0,0
230,5
814,1
0,0
814,1
473,0
0,0
473,0
სუბსიდიები
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13,0
0,0
13,0
424,2
74,4
349,8
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
13,0
0,0
13,0
424,2
74,4
349,8
0,0
0,0
0,0
02 01 04
ქუჩების სარემონტო სამუშაოები
941,3
0,0
941,3
794,0
0,0
794,0
895,5
0,0
895,5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
904,0
0,0
904,0
792,0
0,0
792,0
895,5
0,0
895,5
შრომის ანაზღაურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
840,4
0,0
840,4
787,5
0,0
787,5
895,5
0,0
895,5
სუბსიდიები
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
2,1
0,0
2,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
61,5
0,0
61,5
4,5
0,0
4,5
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
37,3
0,0
37,3
2,0
0,0
2,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
37,3
0,0
37,3
2,0
0,0
2,0
0,0
0,0
0,0
02 02
გარე განათება
1 156,7
0,0
1 156,7
2 175,7
1 030,0
1 145,7
1 022,1
0,0
1 022,1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
1 156,7
0,0
1 156,7
1 143,7
0,0
1 143,7
1 022,1
0,0
1 022,1
შრომის ანაზღაურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
1 153,1
0,0
1 153,1
1 141,3
0,0
1 141,3
1 022,1
0,0
1 022,1
სოციალური უზრუნველყოფა
1,1
0,0
1,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
2,5
0,0
2,5
2,4
0,0
2,4
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
1 032,0
1 030,0
2,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
0,0
1 032,0
1 030,0
2,0
0,0
0,0
0,0
02 02 01
გარე განათების ელ. ენერგიის ხარჯების ანაზღაურება
659,7
0,0
659,7
650,0
0,0
650,0
600,0
0,0
600,0
ხარჯები
659,7
0,0
659,7
650,0
0,0
650,0
600,0
0,0
600,0
საქონელი და მომსახურება
659,7
0,0
659,7
650,0
0,0
650,0
600,0
0,0
600,0
სუბსიდიები
0,0
0,0
0,0
02 02 02
გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობა
497,0
0,0
497,0
495,7
0,0
495,7
422,1
0,0
422,1
ხარჯები
497,0
0,0
497,0
493,7
0,0
493,7
422,1
0,0
422,1
საქონელი და მომსახურება
493,4
0,0
493,4
491,3
0,0
491,3
422,1
0,0
422,1
სუბსიდიები
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
1,1
0,0
1,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
2,5
0,0
2,5
2,4
0,0
2,4
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
2,0
0,0
2,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
0,0
2,0
0,0
2,0
0,0
0,0
0,0
02 02 03
კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში
0,0
0,0
0,0
1 030,0
1 030,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
1 030,0
1 030,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
0,0
1 030,0
1 030,0
0,0
0,0
0,0
0,0
02 03
სანიაღვრე არხებისა და სატუმბო სადგურების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1 120,6
0,0
1 120,6
2 813,5
1 700,0
1 113,5
1 406,0
0,0
1 406,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
1 057,6
0,0
1 057,6
1 113,5
0,0
1 113,5
1 256,0
0,0
1 256,0
შრომის ანაზღაურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
1 013,9
0,0
1 013,9
1 109,9
0,0
1 109,9
1 256,0
0,0
1 256,0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,7
0,0
0,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
43,0
0,0
43,0
3,6
0,0
3,6
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
63,0
0,0
63,0
1 700,0
1 700,0
0,0
150,0
0,0
150,0
ძირითადი აქტივები
63,0
0,0
63,0
1 700,0
1 700,0
0,0
150,0
0,0
150,0
02 03 01
სატუმბო სადგურების ელ. ენერგიის ხარჯების ანაზღაურება
54,4
0,0
54,4
40,0
0,0
40,0
40,0
0,0
40,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
54,4
0,0
54,4
40,0
0,0
40,0
40,0
0,0
40,0
შრომის ანაზღაურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
54,4
0,0
54,4
40,0
0,0
40,0
40,0
0,0
40,0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
02 03 02
სანიაღვრე არხებისა და სატუმბო სადგურების მოვლა-პატრონობა
1 004,3
0,0
1 004,3
1 073,5
0,0
1 073,5
1 216,0
0,0
1 216,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
1 003,2
0,0
1 003,2
1 073,5
0,0
1 073,5
1 216,0
0,0
1 216,0
შრომის ანაზღაურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
959,5
0,0
959,5
1 069,9
0,0
1 069,9
1 216,0
0,0
1 216,0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,7
0,0
0,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
43,0
0,0
43,0
3,6
0,0
3,6
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,1
0,0
1,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
1,1
0,0
1,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
02 03 03
სანიაღვრე არხების მოწყობა, სატუმბო სადგურების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
61,9
0,0
61,9
1 700,0
1 700,0
0,0
150,0
0,0
150,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
შრომის ანაზღაურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
61,9
0,0
61,9
1 700,0
1 700,0
0,0
150,0
0,0
150,0
ძირითადი აქტივები
61,9
0,0
61,9
1 700,0
1 700,0
0,0
150,0
0,0
150,0
02 04
ბინათმშენებლობა
2 598,6
0,0
2 598,6
5 255,3
4 148,5
1 106,8
1 265,8
0,0
1 265,8
ხარჯები
2 598,6
0,0
2 598,6
5 255,3
4 148,5
1 106,8
1 265,8
0,0
1 265,8
საქონელი და მომსახურება
13,5
0,0
13,5
23,1
0,0
23,1
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
333,7
0,0
333,7
360,5
0,0
360,5
408,8
0,0
408,8
სხვა ხარჯები
2 251,4
0,0
2 251,4
4 871,7
4 148,5
723,2
857,0
0,0
857,0
02 04 01
მრავალსართულიანი ს/სახლების ფასადების, სახურავებისა და სადარბაზოების რეაბილიტაცია
2 084,6
0,0
2 084,6
4 407,2
4 148,5
258,7
457,0
0,0
457,0
ხარჯები
2 084,6
0,0
2 084,6
4 407,2
4 148,5
258,7
457,0
0,0
457,0
საქონელი და მომსახურება
13,5
0,0
13,5
23,1
0,0
23,1
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
2 071,1
0,0
2 071,1
4 384,1
4 148,5
235,6
457,0
0,0
457,0
02 04 02
მრავალსართულიანი ს/სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია
180,3
0,0
180,3
461,9
0,0
461,9
200,0
0,0
200,0
ხარჯები
180,3
0,0
180,3
461,9
0,0
461,9
200,0
0,0
200,0
სუბსიდიები
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
180,3
0,0
180,3
461,9
0,0
461,9
200,0
0,0
200,0
02 04 03
საბინაო ფონდის მოვლა-პატრონობა
333,7
0,0
333,7
360,5
0,0
360,5
408,8
0,0
408,8
ხარჯები
333,7
0,0
333,7
360,5
0,0
360,5
408,8
0,0
408,8
სუბსიდიები
333,7
333,7
360,5
360,5
408,8
408,8
02 04 04
გარე საკანალიზაციო ქსელისა და სარდაფების მოწყობა
0,0
0,0
0,0
25,7
0,0
25,7
200,0
0,0
200,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
25,7
0,0
25,7
200,0
0,0
200,0
სუბსიდიები
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
25,7
0,0
25,7
200,0
0,0
200,0
02 05
მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
234,7
0,0
234,7
275,0
170,7
104,3
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
4,0
0,0
4,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
4,0
0,0
4,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
234,7
0,0
234,7
271,0
170,7
100,3
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
234,7
0,0
234,7
271,0
170,7
100,3
0,0
0,0
0,0
02 06
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
3 179,5
59,7
3 119,8
6 345,4
5 856,4
489,0
910,0
0,0
910,0
ხარჯები
625,6
0,0
625,6
317,8
51,6
266,2
910,0
0,0
910,0
საქონელი და მომსახურება
47,9
0,0
47,9
51,6
51,6
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
203,3
0,0
203,3
225,0
0,0
225,0
260,0
0,0
260,0
სხვა ხარჯები
374,4
0,0
374,4
41,2
0,0
41,2
650,0
0,0
650,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 553,9
59,7
2 494,2
6 027,6
5 804,8
222,8
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
2 553,9
59,7
2 494,2
6 027,6
5 804,8
222,8
0,0
0,0
0,0
02 06 01
საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია
2 341,1
59,7
2 281,4
6 120,4
5 856,4
264,0
650,0
0,0
650,0
ხარჯები
422,3
0,0
422,3
92,8
51,6
41,2
650,0
0,0
650,0
საქონელი და მომსახურება
47,9
0,0
47,9
51,6
51,6
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
374,4
0,0
374,4
41,2
0,0
41,2
650,0
0,0
650,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 918,8
59,7
1 859,1
6 027,6
5 804,8
222,8
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
1 918,8
59,7
1 859,1
6 027,6
5 804,8
222,8
0,0
0,0
0,0
02 06 02
ატრაქციონებისა და ტრენაჟორების შეძენა-მონტაჟი
632,2
0,0
632,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
632,2
0,0
632,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
632,2
0,0
632,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
02 06 03
სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა
206,2
0,0
206,2
225,0
0,0
225,0
260,0
0,0
260,0
ხარჯები
203,3
0,0
203,3
225,0
0,0
225,0
260,0
0,0
260,0
სუბსიდიები
203,3
203,3
225,0
225,0
260,0
260,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,9
0,0
2,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
2,9
0,0
2,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
02 07
სერვისების ცენტრის ხელშეწყობა
517,7
0,0
517,7
614,5
0,0
614,5
620,0
0,0
620,0
ხარჯები
515,3
0,0
515,3
607,5
0,0
607,5
615,0
0,0
615,0
სუბსიდიები
515,3
515,3
607,5
607,5
615,0
615,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,4
0,0
2,4
7,0
0,0
7,0
5,0
0,0
5,0
ძირითადი აქტივები
2,4
0,0
2,4
7,0
0,0
7,0
5,0
0,0
5,0
02 08
სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება
303,6
0,0
303,6
458,6
0,0
458,6
340,0
0,0
340,0
ხარჯები
42,3
0,0
42,3
68,0
0,0
68,0
40,0
0,0
40,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
18,0
0,0
18,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
42,3
0,0
42,3
50,0
0,0
50,0
40,0
0,0
40,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
261,3
0,0
261,3
390,6
0,0
390,6
300,0
0,0
300,0
ძირითადი აქტივები
261,3
0,0
261,3
390,6
0,0
390,6
300,0
0,0
300,0
02 09
ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობის პროექტირება
0,0
0,0
0,0
34,8
0,0
34,8
330,0
0,0
330,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
34,8
0,0
34,8
330,0
0,0
330,0
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
0,0
34,8
0,0
34,8
330,0
0,0
330,0
02 10
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
350,0
0,0
350,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
350,0
0,0
350,0
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
350,0
0,0
350,0
02 13
ცენტრალური პარკის ხელშეწყობა
1 208,2
0,0
1 208,2
1 369,3
0,0
1 369,3
1 200,0
0,0
1 200,0
ხარჯები
893,8
0,0
893,8
1 269,3
0,0
1 269,3
1 100,0
0,0
1 100,0
სუბსიდიები
893,8
893,8
1 269,3
1 269,3
1 100,0
1 100,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
314,4
0,0
314,4
100,0
0,0
100,0
100,0
0,0
100,0
ძირითადი აქტივები
314,4
0,0
314,4
100,0
0,0
100,0
100,0
0,0
100,0
02 14
მუნიციპალური ინსპექციის ხელშეწყობა
568,4
0,0
568,4
666,5
0,0
666,5
670,0
0,0
670,0
ხარჯები
561,3
0,0
561,3
660,7
0,0
660,7
666,0
0,0
666,0
სუბსიდიები
561,3
561,3
660,7
660,7
666,0
666,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7,1
0,0
7,1
5,8
0,0
5,8
4,0
0,0
4,0
ძირითადი აქტივები
7,1
0,0
7,1
5,8
0,0
5,8
4,0
0,0
4,0
02 15
მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარების ხელშეწყობა
0,0
0,0
0,0
1 777,0
0,0
1 777,0
1 450,0
0,0
1 450,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
1 777,0
0,0
1 777,0
1 450,0
0,0
1 450,0
სუბსიდიები
0,0
1 777,0
1 777,0
1 450,0
1 450,0
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
3 787,7
300,0
3 487,7
4 144,6
0,0
4 144,6
4 294,2
0,0
4 294,2
ხარჯები
3 730,0
300,0
3 430,0
4 129,6
0,0
4 129,6
4 294,2
0,0
4 294,2
საქონელი და მომსახურება
3 682,2
300,0
3 382,2
4 069,4
0,0
4 069,4
4 294,2
0,0
4 294,2
სუბსიდიები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
5,8
0,0
5,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
42,0
0,0
42,0
60,2
0,0
60,2
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
57,7
0,0
57,7
15,0
0,0
15,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
57,7
0,0
57,7
15,0
0,0
15,0
0,0
0,0
0,0
03 01
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
2 343,8
0,0
2 343,8
2 809,0
0,0
2 809,0
2 908,0
0,0
2 908,0
ხარჯები
2 340,9
0,0
2 340,9
2 802,0
0,0
2 802,0
2 908,0
0,0
2 908,0
საქონელი და მომსახურება
2 304,4
0,0
2 304,4
2 746,6
0,0
2 746,6
2 908,0
0,0
2 908,0
სოციალური უზრუნველყოფა
2,8
0,0
2,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
33,7
0,0
33,7
55,4
0,0
55,4
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,9
0,0
2,9
7,0
0,0
7,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
2,9
0,0
2,9
7,0
0,0
7,0
0,0
0,0
0,0
03 02
დასუფთავების მოსაკრებლის ადმინისტრირება
162,3
0,0
162,3
182,4
0,0
182,4
185,0
0,0
185,0
ხარჯები
157,6
0,0
157,6
174,4
0,0
174,4
185,0
0,0
185,0
საქონელი და მომსახურება
157,0
0,0
157,0
174,2
0,0
174,2
185,0
0,0
185,0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,5
0,0
0,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
0,1
0,0
0,1
0,2
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,7
0,0
4,7
8,0
0,0
8,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
4,7
0,0
4,7
8,0
0,0
8,0
0,0
0,0
0,0
03 03
გამწვანების სამუშაოები
300,0
300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
300,0
300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
300,0
300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 04
გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა
692,7
0,0
692,7
836,6
0,0
836,6
851,2
0,0
851,2
ხარჯები
691,7
0,0
691,7
836,6
0,0
836,6
851,2
0,0
851,2
საქონელი და მომსახურება
683,0
0,0
683,0
833,5
0,0
833,5
851,2
0,0
851,2
სუბსიდიები
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
2,2
0,0
2,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
6,5
0,0
6,5
3,1
0,0
3,1
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,0
0,0
1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
1,0
0,0
1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 05
უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია
288,9
0,0
288,9
316,6
0,0
316,6
350,0
0,0
350,0
ხარჯები
239,8
0,0
239,8
316,6
0,0
316,6
350,0
0,0
350,0
საქონელი და მომსახურება
237,8
0,0
237,8
315,1
0,0
315,1
350,0
0,0
350,0
სუბსიდიები
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,3
0,0
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
1,7
0,0
1,7
1,5
0,0
1,5
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
49,1
0,0
49,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
49,1
0,0
49,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
04 00
განათლება
5 419,2
40,1
5 379,1
6 297,9
42,1
6 255,8
5 610,0
0,0
5 610,0
ხარჯები
5 372,1
40,1
5 332,0
5 452,1
42,1
5 410,0
5 570,0
0,0
5 570,0
საქონელი და მომსახურება
40,1
40,1
0,0
42,1
42,1
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
4 792,2
0,0
4 792,2
5 390,0
0,0
5 390,0
5 570,0
0,0
5 570,0
გრანტები
539,8
0,0
539,8
20,0
0,0
20,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
47,1
0,0
47,1
845,8
0,0
845,8
40,0
0,0
40,0
ძირითადი აქტივები
47,1
0,0
47,1
845,8
0,0
845,8
40,0
0,0
40,0
04 01
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
4 837,2
0,0
4 837,2
5 420,0
0,0
5 420,0
5 610,0
0,0
5 610,0
ხარჯები
4 792,2
0,0
4 792,2
5 390,0
0,0
5 390,0
5 570,0
0,0
5 570,0
სუბსიდიები
4 792,2
4 792,2
5 390,0
5 390,0
5 570,0
5 570,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
45,0
0,0
45,0
30,0
0,0
30,0
40,0
0,0
40,0
ძირითადი აქტივები
45,0
0,0
45,0
30,0
0,0
30,0
40,0
0,0
40,0
04 02
სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია
2,1
0,0
2,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,1
0,0
2,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
2,1
0,0
2,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
04 03
საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები
0,0
0,0
0,0
815,8
0,0
815,8
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
815,8
0,0
815,8
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
0,0
815,8
0,0
815,8
0,0
0,0
0,0
04 04
საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა
40,1
40,1
0,0
42,1
42,1
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
40,1
40,1
0,0
42,1
42,1
0,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
40,1
40,1
0,0
42,1
42,1
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
04 06
სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიის ხელშეწყობა
539,8
0,0
539,8
20,0
0,0
20,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
539,8
0,0
539,8
20,0
0,0
20,0
0,0
0,0
0,0
გრანტები
539,8
0,0
539,8
20,0
0,0
20,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი
10 099,3
44,0
10 055,3
12 570,6
1 301,2
11 269,4
10 175,4
0,0
10 175,4
ხარჯები
9 447,1
0,0
9 447,1
10 906,4
0,0
10 906,4
10 035,4
0,0
10 035,4
საქონელი და მომსახურება
235,5
0,0
235,5
152,4
0,0
152,4
377,5
0,0
377,5
სუბსიდიები
8 975,4
0,0
8 975,4
10 613,1
0,0
10 613,1
9 521,9
0,0
9 521,9
გრანტები
21,0
0,0
21,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
215,2
0,0
215,2
140,9
0,0
140,9
136,0
0,0
136,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
652,2
44,0
608,2
1 664,2
1 301,2
363,0
140,0
0,0
140,0
ძირითადი აქტივები
652,2
44,0
608,2
1 664,2
1 301,2
363,0
140,0
0,0
140,0
05 01
სპორტის სფეროს განვითარება
6 768,2
44,0
6 724,2
9 055,7
1 301,2
7 754,5
6 145,3
0,0
6 145,3
ხარჯები
6 266,0
0,0
6 266,0
7 586,7
0,0
7 586,7
6 060,3
0,0
6 060,3
საქონელი და მომსახურება
96,6
0,0
96,6
144,0
0,0
144,0
158,5
0,0
158,5
სუბსიდიები
5 990,7
0,0
5 990,7
7 301,8
0,0
7 301,8
5 786,8
0,0
5 786,8
გრანტები
1,0
0,0
1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
177,7
0,0
177,7
140,9
0,0
140,9
115,0
0,0
115,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
502,2
44,0
458,2
1 469,0
1 301,2
167,8
85,0
0,0
85,0
ძირითადი აქტივები
502,2
44,0
458,2
1 469,0
1 301,2
167,8
85,0
0,0
85,0
05 01 01
სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა
1 122,1
0,0
1 122,1
1 230,3
0,0
1 230,3
1 181,8
0,0
1 181,8
ხარჯები
1 120,2
0,0
1 120,2
1 230,3
0,0
1 230,3
1 181,8
0,0
1 181,8
სუბსიდიები
1 120,2
0,0
1 120,2
1 230,3
0,0
1 230,3
1 181,8
0,0
1 181,8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,9
0,0
1,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
1,9
0,0
1,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 01 01 01
რაგბის კლუბის "ფოთი" ხელშეწყობა
953,5
0,0
953,5
1 033,0
0,0
1 033,0
1 000,0
0,0
1 000,0
ხარჯები
951,6
0,0
951,6
1 033,0
0,0
1 033,0
1 000,0
0,0
1 000,0
სუბსიდიები
951,6
951,6
1 033,0
1 033,0
1 000,0
1 000,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,9
0,0
1,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
1,9
0,0
1,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 01 01 02
ხელბურთის კლუბის "ოქროს ვერძი" ხელშეწყობა
168,6
0,0
168,6
197,3
0,0
197,3
181,8
0,0
181,8
ხარჯები
168,6
0,0
168,6
197,3
0,0
197,3
181,8
0,0
181,8
სუბსიდიები
168,6
168,6
197,3
197,3
181,8
181,8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 01 02
ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
391,7
0,0
391,7
316,2
0,0
316,2
400,0
0,0
400,0
ხარჯები
391,7
0,0
391,7
316,2
0,0
316,2
400,0
0,0
400,0
სუბსიდიები
215,4
215,4
177,6
177,6
285,0
285,0
გრანტები
1,0
0,0
1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
175,3
0,0
175,3
138,6
0,0
138,6
115,0
0,0
115,0
05 01 03
სპორტისა და ტურიზმის ცენტრის ხელშეწყობა
3 428,9
0,0
3 428,9
4 216,9
0,0
4 216,9
2 650,0
0,0
2 650,0
ხარჯები
3 258,7
0,0
3 258,7
4 133,9
0,0
4 133,9
2 615,0
0,0
2 615,0
სუბსიდიები
3 258,7
3 258,7
4 133,9
4 133,9
2 615,0
2 615,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
170,2
0,0
170,2
83,0
0,0
83,0
35,0
0,0
35,0
ძირითადი აქტივები
170,2
0,0
170,2
83,0
0,0
83,0
35,0
0,0
35,0
05 01 05
კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში
121,3
44,0
77,3
1 364,0
1 301,2
62,8
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
121,3
44,0
77,3
1 364,0
1 301,2
62,8
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
121,3
44,0
77,3
1 364,0
1 301,2
62,8
0,0
0,0
0,0
05 01 07
მინი სპორტული მოედნების მოვლა-პატრონობა
99,0
0,0
99,0
148,3
0,0
148,3
158,5
0,0
158,5
ხარჯები
99,0
0,0
99,0
146,3
0,0
146,3
158,5
0,0
158,5
საქონელი და მომსახურება
96,6
0,0
96,6
144,0
0,0
144,0
158,5
0,0
158,5
სხვა ხარჯები
2,4
0,0
2,4
2,3
0,0
2,3
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
2,0
0,0
2,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
0,0
2,0
0,0
2,0
0,0
0,0
0,0
05 01 09
მრავალფუნქციური საცურაო კომპლექსის ხელშეწყობა
1 605,2
0,0
1 605,2
1 780,0
0,0
1 780,0
1 755,0
0,0
1 755,0
ხარჯები
1 396,4
0,0
1 396,4
1 760,0
0,0
1 760,0
1 705,0
0,0
1 705,0
სუბსიდიები
1 396,4
1 396,4
1 760,0
1 760,0
1 705,0
1 705,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
208,8
0,0
208,8
20,0
0,0
20,0
50,0
0,0
50,0
ძირითადი აქტივები
208,8
0,0
208,8
20,0
0,0
20,0
50,0
0,0
50,0
05 02
კულტურის სფეროს განვითარება
3 267,2
0,0
3 267,2
3 344,9
0,0
3 344,9
3 598,1
0,0
3 598,1
ხარჯები
3 117,2
0,0
3 117,2
3 177,7
0,0
3 177,7
3 549,1
0,0
3 549,1
საქონელი და მომსახურება
138,9
0,0
138,9
8,4
0,0
8,4
219,0
0,0
219,0
სუბსიდიები
2 920,8
0,0
2 920,8
3 169,3
0,0
3 169,3
3 309,1
0,0
3 309,1
გრანტები
20,0
0,0
20,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
37,5
0,0
37,5
0,0
0,0
0,0
21,0
0,0
21,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
150,0
0,0
150,0
167,2
0,0
167,2
49,0
0,0
49,0
ძირითადი აქტივები
150,0
0,0
150,0
167,2
0,0
167,2
49,0
0,0
49,0
05 02 01
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა
3 064,8
0,0
3 064,8
3 301,1
0,0
3 301,1
3 358,1
0,0
3 358,1
ხარჯები
2 914,8
0,0
2 914,8
3 169,3
0,0
3 169,3
3 309,1
0,0
3 309,1
სუბსიდიები
2 914,8
0,0
2 914,8
3 169,3
0,0
3 169,3
3 309,1
0,0
3 309,1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
150,0
0,0
150,0
131,8
0,0
131,8
49,0
0,0
49,0
ძირითადი აქტივები
150,0
0,0
150,0
131,8
0,0
131,8
49,0
0,0
49,0
05 02 01 01
აკაკი ჩხაიძის სახელობის სახელოვნებო სამხატვრო სასწავლებლის ხელშეწყობა
414,4
0,0
414,4
483,9
0,0
483,9
493,0
0,0
493,0
ხარჯები
405,4
0,0
405,4
437,4
0,0
437,4
483,0
0,0
483,0
სუბსიდიები
405,4
405,4
437,4
437,4
483,0
483,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9,0
0,0
9,0
46,5
0,0
46,5
10,0
0,0
10,0
ძირითადი აქტივები
9,0
0,0
9,0
46,5
0,0
46,5
10,0
0,0
10,0
05 02 01 02
არჩილ ხორავას სახელობის სკოლისგარეშე სახელოვნებო სასწავლებლის ხელშეწყობა
574,3
0,0
574,3
659,4
0,0
659,4
670,0
0,0
670,0
ხარჯები
551,2
0,0
551,2
632,1
0,0
632,1
660,0
0,0
660,0
სუბსიდიები
551,2
551,2
632,1
632,1
660,0
660,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23,1
0,0
23,1
27,3
0,0
27,3
10,0
0,0
10,0
ძირითადი აქტივები
23,1
0,0
23,1
27,3
0,0
27,3
10,0
0,0
10,0
05 02 01 03
მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემოქმედების ცენტრის ხელშეწყობა
683,4
0,0
683,4
703,9
0,0
703,9
707,2
0,0
707,2
ხარჯები
665,9
0,0
665,9
688,9
0,0
688,9
707,2
0,0
707,2
სუბსიდიები
665,9
665,9
688,9
688,9
707,2
707,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
17,5
0,0
17,5
15,0
0,0
15,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
17,5
0,0
17,5
15,0
0,0
15,0
0,0
0,0
0,0
05 02 01 04
ფოლკლორის ცენტრის ხელშეწყობა
761,8
0,0
761,8
818,7
0,0
818,7
840,0
0,0
840,0
ხარჯები
751,8
0,0
751,8
808,7
0,0
808,7
840,0
0,0
840,0
სუბსიდიები
751,8
751,8
808,7
808,7
840,0
840,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10,0
0,0
10,0
10,0
0,0
10,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
10,0
0,0
10,0
10,0
0,0
10,0
0,0
0,0
0,0
05 02 01 05
საგამოფენო დარბაზის ხელშეწყობა
234,6
0,0
234,6
219,2
0,0
219,2
208,0
0,0
208,0
ხარჯები
176,8
0,0
176,8
213,2
0,0
213,2
203,0
0,0
203,0
სუბსიდიები
176,8
176,8
213,2
213,2
203,0
203,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
57,8
0,0
57,8
6,0
0,0
6,0
5,0
0,0
5,0
ძირითადი აქტივები
57,8
0,0
57,8
6,0
0,0
6,0
5,0
0,0
5,0
05 02 01 06
საბიბლიოთეკო გაერთიანების ხელშეწყობა
361,3
0,0
361,3
391,0
0,0
391,0
414,9
0,0
414,9
ხარჯები
328,7
0,0
328,7
364,0
0,0
364,0
390,9
0,0
390,9
სუბსიდიები
328,7
328,7
364,0
364,0
390,9
390,9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32,6
0,0
32,6
27,0
0,0
27,0
24,0
0,0
24,0
ძირითადი აქტივები
32,6
0,0
32,6
27,0
0,0
27,0
24,0
0,0
24,0
05 02 01 07
რეგიონალური თეატრების საერთაშორისო ფესტივალის მხარდაჭერა
35,0
0,0
35,0
25,0
0,0
25,0
25,0
0,0
25,0
ხარჯები
35,0
0,0
35,0
25,0
0,0
25,0
25,0
0,0
25,0
სუბსიდიები
35,0
35,0
25,0
25,0
25,0
25,0
05 02 02
კულტურული ღონისძიებები
202,4
0,0
202,4
8,4
0,0
8,4
240,0
0,0
240,0
ხარჯები
202,4
0,0
202,4
8,4
0,0
8,4
240,0
0,0
240,0
საქონელი და მომსახურება
138,9
0,0
138,9
8,4
0,0
8,4
219,0
0,0
219,0
სუბსიდიები
6,0
6,0
0,0
0,0
გრანტები
20,0
0,0
20,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
37,5
0,0
37,5
0,0
0,0
0,0
21,0
0,0
21,0
05 02 03
კაპიტალური დაბანდებები კულტურის სფეროში
0,0
0,0
0,0
35,4
0,0
35,4
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
35,4
0,0
35,4
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
0,0
35,4
0,0
35,4
0,0
0,0
0,0
05 03
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
63,9
0,0
63,9
70,0
0,0
70,0
70,0
0,0
70,0
ხარჯები
63,9
0,0
63,9
70,0
0,0
70,0
70,0
0,0
70,0
სუბსიდიები
63,9
63,9
70,0
70,0
70,0
70,0
05 06
ახალგაზრდული ჰაბის ხელშეწყობა
0,0
0,0
0,0
100,0
0,0
100,0
362,0
0,0
362,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
72,0
0,0
72,0
356,0
0,0
356,0
სუბსიდიები
0,0
72,0
72,0
356,0
356,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
28,0
0,0
28,0
6,0
0,0
6,0
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
0,0
28,0
0,0
28,0
6,0
0,0
6,0
06 00
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
6 799,9
768,8
6 031,1
5 607,3
106,8
5 500,5
5 699,8
0,0
5 699,8
ხარჯები
6 645,4
768,8
5 876,6
5 607,3
106,8
5 500,5
5 699,8
0,0
5 699,8
სუბსიდიები
3 943,6
0,0
3 943,6
2 654,1
0,0
2 654,1
2 637,3
0,0
2 637,3
სოციალური უზრუნველყოფა
1 910,1
0,0
1 910,1
2 806,4
0,0
2 806,4
3 026,5
0,0
3 026,5
სხვა ხარჯები
791,7
768,8
22,9
146,8
106,8
40,0
36,0
0,0
36,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
154,5
0,0
154,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
154,5
0,0
154,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
06 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
270,3
0,0
270,3
288,8
0,0
288,8
288,8
0,0
288,8
ხარჯები
266,5
0,0
266,5
288,8
0,0
288,8
288,8
0,0
288,8
სუბსიდიები
266,5
266,5
288,8
288,8
288,8
288,8
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,8
0,0
3,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
3,8
0,0
3,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
06 02
ჯანდაცვის სხვა პროგრამები
1 049,1
0,0
1 049,1
1 653,2
0,0
1 653,2
1 777,5
0,0
1 777,5
ხარჯები
1 049,1
0,0
1 049,1
1 653,2
0,0
1 653,2
1 777,5
0,0
1 777,5
სუბსიდიები
75,6
75,6
87,0
87,0
87,0
87,0
სოციალური უზრუნველყოფა
973,5
0,0
973,5
1 566,2
0,0
1 566,2
1 690,5
0,0
1 690,5
06 02 01
სამედიცინო მომსახურების დაფინანსების პროგრამა
464,7
0,0
464,7
862,0
0,0
862,0
900,0
0,0
900,0
ხარჯები
464,7
0,0
464,7
862,0
0,0
862,0
900,0
0,0
900,0
სოციალური უზრუნველყოფა
464,7
0,0
464,7
862,0
0,0
862,0
900,0
0,0
900,0
06 02 02
მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
55,9
0,0
55,9
70,0
0,0
70,0
120,0
0,0
120,0
ხარჯები
55,9
0,0
55,9
70,0
0,0
70,0
120,0
0,0
120,0
სოციალური უზრუნველყოფა
55,9
0,0
55,9
70,0
0,0
70,0
120,0
0,0
120,0
06 02 04
სასმელი, სარეკრეაციო და ჩამდინარე წყლების სანიტარულ-ბაქტერიოლოგიური და სანიტარულ-ქიმიური გამოკვლევა
40,0
0,0
40,0
50,0
0,0
50,0
50,0
0,0
50,0
ხარჯები
40,0
0,0
40,0
50,0
0,0
50,0
50,0
0,0
50,0
სუბსიდიები
40,0
40,0
50,0
50,0
50,0
50,0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
06 02 05
შშმ ბავშვთა აბილიტაცია-რეაბილიტაციის დაფინანსება
441,0
0,0
441,0
616,7
0,0
616,7
650,0
0,0
650,0
ხარჯები
441,0
0,0
441,0
616,7
0,0
616,7
650,0
0,0
650,0
სოციალური უზრუნველყოფა
441,0
0,0
441,0
616,7
0,0
616,7
650,0
0,0
650,0
06 02 06
ფენილკეტონურიით და ცელიაკიით დაავადებულ პირთა კვებითი დანამატებით უზრუნველყოფა
10,5
0,0
10,5
13,5
0,0
13,5
16,5
0,0
16,5
ხარჯები
10,5
0,0
10,5
13,5
0,0
13,5
16,5
0,0
16,5
სოციალური უზრუნველყოფა
10,5
0,0
10,5
13,5
0,0
13,5
16,5
0,0
16,5
06 02 07
კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე ბენეფიციართა დახმარება
1,4
0,0
1,4
4,0
0,0
4,0
4,0
0,0
4,0
ხარჯები
1,4
0,0
1,4
4,0
0,0
4,0
4,0
0,0
4,0
სოციალური უზრუნველყოფა
1,4
0,0
1,4
4,0
0,0
4,0
4,0
0,0
4,0
06 02 10
საქმიანობათა ცენტრი ფოთში უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის ხელშეწყობისათვის
30,0
0,0
30,0
30,0
0,0
30,0
30,0
0,0
30,0
ხარჯები
30,0
0,0
30,0
30,0
0,0
30,0
30,0
0,0
30,0
სუბსიდიები
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
06 02 11
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქვეწარმავლების წინააღმდეგ ბრძოლის პროგრამა
5,6
0,0
5,6
7,0
0,0
7,0
7,0
0,0
7,0
ხარჯები
5,6
0,0
5,6
7,0
0,0
7,0
7,0
0,0
7,0
სუბსიდიები
5,6
5,6
7,0
7,0
7,0
7,0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
06 03
ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია
147,8
0,0
147,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
147,8
0,0
147,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
147,8
0,0
147,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
06 04
სოციალური დაცვა
1 928,0
768,8
1 159,2
1 819,3
106,8
1 712,5
1 733,5
0,0
1 733,5
ხარჯები
1 928,0
768,8
1 159,2
1 819,3
106,8
1 712,5
1 733,5
0,0
1 733,5
სუბსიდიები
199,7
0,0
199,7
432,3
0,0
432,3
361,5
0,0
361,5
სოციალური უზრუნველყოფა
936,6
0,0
936,6
1 240,2
0,0
1 240,2
1 336,0
0,0
1 336,0
სხვა ხარჯები
791,7
768,8
22,9
146,8
106,8
40,0
36,0
0,0
36,0
06 04 01
სარიტუალო მომსახურება
12,0
0,0
12,0
35,3
0,0
35,3
35,0
0,0
35,0
ხარჯები
12,0
0,0
12,0
35,3
0,0
35,3
35,0
0,0
35,0
სოციალური უზრუნველყოფა
9,0
0,0
9,0
31,3
0,0
31,3
35,0
0,0
35,0
სხვა ხარჯები
3,0
0,0
3,0
4,0
0,0
4,0
0,0
0,0
0,0
06 04 02
მარტოხელა მშობელთა დახმარება
80,5
0,0
80,5
184,0
0,0
184,0
190,0
0,0
190,0
ხარჯები
80,5
0,0
80,5
184,0
0,0
184,0
190,0
0,0
190,0
სოციალური უზრუნველყოფა
80,5
0,0
80,5
184,0
0,0
184,0
190,0
0,0
190,0
06 04 03
ბავშვთა ცენტრის ხელშეწყობა
192,2
0,0
192,2
221,0
0,0
221,0
200,0
0,0
200,0
ხარჯები
192,2
0,0
192,2
221,0
0,0
221,0
200,0
0,0
200,0
სუბსიდიები
192,2
192,2
221,0
221,0
200,0
200,0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
06 04 04
განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა მხარდაჭერის პროგრამა
46,1
0,0
46,1
55,0
0,0
55,0
55,0
0,0
55,0
ხარჯები
46,1
0,0
46,1
55,0
0,0
55,0
55,0
0,0
55,0
სოციალური უზრუნველყოფა
46,1
0,0
46,1
55,0
0,0
55,0
55,0
0,0
55,0
06 04 05
2008 წლის აგვისტოს მოვლენების დროს რუსეთის აგრესიის შედეგად დაღუპულთა ოჯახებისა და დაჭრილ მოქალაქეთა დახმარება
25,9
0,0
25,9
25,6
0,0
25,6
25,6
0,0
25,6
ხარჯები
25,9
0,0
25,9
25,6
0,0
25,6
25,6
0,0
25,6
სოციალური უზრუნველყოფა
25,9
0,0
25,9
25,6
0,0
25,6
25,6
0,0
25,6
06 04 06
მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა, ამავე ომის შშმ პირთა და სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილეთა დახმარება
5,4
0,0
5,4
6,6
0,0
6,6
6,6
0,0
6,6
ხარჯები
5,4
0,0
5,4
6,6
0,0
6,6
6,6
0,0
6,6
სოციალური უზრუნველყოფა
5,4
0,0
5,4
6,6
0,0
6,6
6,6
0,0
6,6
06 04 07
სარეზერვო ფონდიდან შეჭირვებულ ოჯახებზე გაწეული დახმარებები
52,8
0,0
52,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
52,8
0,0
52,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
48,7
0,0
48,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
4,1
0,0
4,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
06 04 08
უსინათლოებისა და სმენადაქვეითებულთა დახმარების პროგრამა
55,9
0,0
55,9
68,1
0,0
68,1
75,0
0,0
75,0
ხარჯები
55,9
0,0
55,9
68,1
0,0
68,1
75,0
0,0
75,0
სუბსიდიები
0,1
0,1
1,9
1,9
2,0
2,0
სოციალური უზრუნველყოფა
55,8
0,0
55,8
66,2
0,0
66,2
73,0
0,0
73,0
06 04 09
უსინათლოებისათვის წნევის გამზომი ხმოვანი აპარატების შეძენა
0,0
0,0
0,0
3,0
0,0
3,0
3,0
0,0
3,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
3,0
0,0
3,0
3,0
0,0
3,0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
3,0
0,0
3,0
3,0
0,0
3,0
06 04 10
შშმ ბავშვთა დღის ცენტრის დახმარება კომუნალური გადასახადების დასაფინანსებლად
7,4
0,0
7,4
14,4
0,0
14,4
14,5
0,0
14,5
ხარჯები
7,4
0,0
7,4
14,4
0,0
14,4
14,5
0,0
14,5
სუბსიდიები
7,4
7,4
14,4
14,4
14,5
14,5
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
06 04 11
სოციალურად დაუცველი სტუდენტების მხარდაჭერა
11,3
0,0
11,3
20,0
0,0
20,0
20,0
0,0
20,0
ხარჯები
11,3
0,0
11,3
20,0
0,0
20,0
20,0
0,0
20,0
სოციალური უზრუნველყოფა
11,3
0,0
11,3
20,0
0,0
20,0
20,0
0,0
20,0
06 04 12
ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის ღონისძიებები
0,6
0,0
0,6
3,6
0,0
3,6
4,0
0,0
4,0
ხარჯები
0,6
0,0
0,6
3,6
0,0
3,6
4,0
0,0
4,0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,6
0,0
0,6
3,6
0,0
3,6
4,0
0,0
4,0
06 04 14
ახალშობილთა ოჯახების დახმარება
9,3
0,0
9,3
5,0
0,0
5,0
15,0
0,0
15,0
ხარჯები
9,3
0,0
9,3
5,0
0,0
5,0
15,0
0,0
15,0
სოციალური უზრუნველყოფა
9,3
0,0
9,3
5,0
0,0
5,0
15,0
0,0
15,0
06 04 16
მრავალშვილიანი ოჯახების ყოველთვიური დახმარება
243,3
0,0
243,3
220,0
0,0
220,0
250,0
0,0
250,0
ხარჯები
243,3
0,0
243,3
220,0
0,0
220,0
250,0
0,0
250,0
სოციალური უზრუნველყოფა
243,3
0,0
243,3
220,0
0,0
220,0
250,0
0,0
250,0
06 04 17
ხუთი და მეტშვილიანი ოჯახების დახმარება
38,0
0,0
38,0
40,0
0,0
40,0
40,0
0,0
40,0
ხარჯები
38,0
0,0
38,0
40,0
0,0
40,0
40,0
0,0
40,0
სოციალური უზრუნველყოფა
38,0
0,0
38,0
40,0
0,0
40,0
40,0
0,0
40,0
06 04 18
სადღესასწაულო დღეებთან დაკავშირებული დახმარებები
100,1
0,0
100,1
210,9
0,0
210,9
250,0
0,0
250,0
ხარჯები
100,1
0,0
100,1
210,9
0,0
210,9
250,0
0,0
250,0
სოციალური უზრუნველყოფა
100,1
0,0
100,1
210,9
0,0
210,9
250,0
0,0
250,0
06 04 19
განსაკუთრებით მძიმე საცხოვრებელ პირობებში, უბედური შემთხვევის, სტიქიური მოვლენების და ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარება
43,0
0,0
43,0
30,0
0,0
30,0
30,0
0,0
30,0
ხარჯები
43,0
0,0
43,0
30,0
0,0
30,0
30,0
0,0
30,0
სოციალური უზრუნველყოფა
43,0
0,0
43,0
30,0
0,0
30,0
30,0
0,0
30,0
06 04 20
მძიმე სოციალურ-ეკონომიკურ პირობებში მყოფი სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახების, მარტოდ მცხოვრები (მარტოხელა) პენსიონრებისა და შშმ მოქალაქეთათვის გაზიფიცირების ხელშეწყობის პროგრამა
0,8
0,0
0,8
3,0
0,0
3,0
3,0
0,0
3,0
ხარჯები
0,8
0,0
0,8
3,0
0,0
3,0
3,0
0,0
3,0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
0,8
0,0
0,8
3,0
0,0
3,0
3,0
0,0
3,0
06 04 21
ქალისა და მამაკაცის თანასწორობის ხელშეწყობის პროგრამა
15,0
0,0
15,0
30,0
0,0
30,0
30,0
0,0
30,0
ხარჯები
15,0
0,0
15,0
30,0
0,0
30,0
30,0
0,0
30,0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
15,0
0,0
15,0
30,0
0,0
30,0
30,0
0,0
30,0
06 04 22
თავშესაფრის გარეშე დარჩენილი ოჯახების დროებითი საცხოვრებელი ბინის ქირით უზრუნველყოფის პროგრამა
193,6
0,0
193,6
290,0
0,0
290,0
290,0
0,0
290,0
ხარჯები
193,6
0,0
193,6
290,0
0,0
290,0
290,0
0,0
290,0
სოციალური უზრუნველყოფა
193,6
0,0
193,6
290,0
0,0
290,0
290,0
0,0
290,0
06 04 26
ჟანგბადდამოკიდებული ბენეფიციარების მატერიალური დახმარება ჟანგბადით უზრუნველყოფის მიზნით
1,5
0,0
1,5
10,0
0,0
10,0
10,0
0,0
10,0
ხარჯები
1,5
0,0
1,5
10,0
0,0
10,0
10,0
0,0
10,0
სოციალური უზრუნველყოფა
1,5
0,0
1,5
10,0
0,0
10,0
10,0
0,0
10,0
06 04 27
საჭიროების მქონე ბავშვიანი ოჯახების ფინანასური დახმარება
10,0
0,0
10,0
10,2
0,0
10,2
10,0
0,0
10,0
ხარჯები
10,0
0,0
10,0
10,2
0,0
10,2
10,0
0,0
10,0
სოციალური უზრუნველყოფა
10,0
0,0
10,0
10,2
0,0
10,2
10,0
0,0
10,0
06 04 28
დიაბეტით დაავადებულ (18 წლამდე) ბავშვთა მატერიალური დახმარების პროგრამა
12,5
0,0
12,5
16,8
0,0
16,8
16,8
0,0
16,8
ხარჯები
12,5
0,0
12,5
16,8
0,0
16,8
16,8
0,0
16,8
სოციალური უზრუნველყოფა
12,5
0,0
12,5
16,8
0,0
16,8
16,8
0,0
16,8
06 04 29
სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარება
768,8
768,8
0,0
106,8
106,8
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
768,8
768,8
0,0
106,8
106,8
0,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
768,8
768,8
0,0
106,8
106,8
0,0
0,0
0,0
0,0
06 04 30
სოციალურად დაუცველი და საჭიროების მქონე მოსწავლეების სასკოლო ნივთებით უზრუნველყოფა
0,0
0,0
0,0
10,0
0,0
10,0
10,0
0,0
10,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
10,0
0,0
10,0
10,0
0,0
10,0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
0,0
0,0
10,0
0,0
10,0
10,0
0,0
10,0
06 04 31
სოციალური საწარმოს "ჩემი გული მოქარგული" თანადაფინანსება
0,0
0,0
0,0
15,0
0,0
15,0
15,0
0,0
15,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
15,0
0,0
15,0
15,0
0,0
15,0
სუბსიდიები
0,0
15,0
15,0
15,0
15,0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
06 04 32
რეინტეგრირებული და რეინტეგრაციას დაქვემდებარებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება
2,0
0,0
2,0
5,0
0,0
5,0
5,0
0,0
5,0
ხარჯები
2,0
0,0
2,0
5,0
0,0
5,0
5,0
0,0
5,0
სოციალური უზრუნველყოფა
2,0
0,0
2,0
5,0
0,0
5,0
5,0
0,0
5,0
06 04 33
შეღავათები მუნიციპალურ ტრანსპორტზე
0,0
0,0
0,0
110,0
0,0
110,0
110,0
0,0
110,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
110,0
0,0
110,0
110,0
0,0
110,0
სუბსიდიები
0,0
110,0
110,0
110,0
110,0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
06 04 34
პერსონალური ასისტენტის სერვისის პროგრამა
0,0
0,0
0,0
70,0
0,0
70,0
20,0
0,0
20,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
70,0
0,0
70,0
20,0
0,0
20,0
სუბსიდიები
0,0
70,0
70,0
20,0
20,0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
06 07
სოციალური მომსახურების ცენტრის ხელშეწყობა
1 656,7
0,0
1 656,7
1 846,0
0,0
1 846,0
1 900,0
0,0
1 900,0
ხარჯები
1 653,8
0,0
1 653,8
1 846,0
0,0
1 846,0
1 900,0
0,0
1 900,0
სუბსიდიები
1 653,8
1 653,8
1 846,0
1 846,0
1 900,0
1 900,0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,9
0,0
2,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
2,9
0,0
2,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
06 08
ფოთის სატრანსპორტო კომპანიის სუბსიდირება
1 748,0
0,0
1 748,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
1 748,0
0,0
1 748,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
1 748,0
1 748,0
0,0
0,0