„საქართველოს 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ"

საქართველოს კანონის პროექტი მიღებულია
ინიცირების თარიღი
30.09.2015
ავტორი
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
ინიციატორი
საქართველოს მთავრობა
ნომერი
#07-2/392/8
წყარო

📦 საკანონმდებლო პაკეტი

„საქართველოს 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ"

📋 განხილვის ეტაპები

🏛️ კომიტეტები

  • საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტი წამყვანი კომიტეტი

📅 დამატებითი ინფორმაცია

ბიუროზე განხილვის თარიღი 2015-09-30
ბიუროს ნომერი 330

📜 ტექსტი

საქართველოს მთავრობის წარდგინება
l,JdJ603Cse0U A0J36tlbJ brjr6omqr'rU $f,q,r0C66b Lr.> j.:l6orgqx'rU S<'rEt OoOUOCnU 93-g 03\'ott qrr bjrt6o63goU trr0og1f6r'r 3r'rACClnU 38-C agbqxrb AdrrbrAoUtA' $r{rlAo6oq"dg6o, brbgq'0$oeo boCXCOoU 03brbgb" "Ucjrr6or39q'ob 2016 Sqnlr l$i$tlo6Cq,id, 3r6er6ob Jr+ro9j6b orr6Ar6o,"Jq' O.:bq'C0orJE C6'o'rA, e<'rmACEOb ,,$gg6otr dol6oor:qn 0o6,:gCAC0o qr 0otut6o1q'X030o 2015- 2019 $q'36otto3ob" Ar b:jrt6or3gq'ob 0orr36o6ob 0obb36g0sb "t$j,:dro&qx'ru 2015 SqrrU li.>bXq8trRr'l ArryaprJdt 0gbfl,3q'Cac'U 0o0qrrbs6Xe$ob E3l-t.:bgb". ,,U.> jrtvrorgSq,ob 2016 $q,ob l-rrb3q'a$qo 6<ryp6olt 03ltQ0' brj.:rrro6gqrotr 3.>6r'r6ob 3t6cral6t3, qo3g0gfutg,,jgg6oLt do6ootqn ao66g030o (,5 0oas6ogq'Cb3bo 2016-2019 $q'9bobso6ob" qr': fr:'$>rtr6gq,s,U 0ot3ltu6oU A'rbb963A.>t9 "brjs6o8cqr'rti 2015 Sq'oU bsfuq,0$ogcr bcrgp6ol-r ts3b6ryq10ob 0o0qrr6'>63r'r0olt agUrbcb" lsjsr6o6gq,oLr JrOq,5AC6OoU Jq'g6r6,Uq' Ub(mOCOtC AoabbCECOqtrcQ qp6o663q,os L:j.ldr6gq'ob 3o6$lns 0o6o\!6o' 6oqg'>t6brqryl6o' betq'rt I$J('}OoOCO(} b\mA3btg 0<'r0bb96p\'9bsqg qr':6o06gqr6o 16o16 b,: j.:r6o63q,r'rU 3o6.>6lns Ao6ob0dnu &'6)SCq'o 0o':qr6oqp 6rnfuo or$go03oq,o ar brCr6cr8cqr'rtr So6rblrolc 0o6ob06ou 0o'>qr6oq'366o: q'C{JOr qg': qt>6r 5rx'rfuo 3r3rpr6odC, 6oOEC gJ3q'sfuoq'o' q,r3oo 1165652 bg6o03oq,o. 30.@20t5S. (r Jfp&rgfr-6o6ot$rto gq,o qst6o0.:fuoq'o
ამონაწერი სხდომის ოქმიდან
JA(Y)6J906o It.>jr6ogq,oli ao.:3rgobou 2Ot5 Sq:olr 23 bgj6C0b6ob l.,be{,)aot, IrF30 crj0oqrr6 "6.oo&3,:03oqrolr, A.$J)fd,odolr, ,,b 0o U sru;;:'** (gla"ocope oJ6cb l,,rcJ6oace'.,l, 6or.r36robolr bbe.,aou eqob b 2016 Serob A(',JCAC6Oo UJo)got b.fil6oBCq,ot) Sorgrierbou llCr6o3Cq,(rL J6CAoC(fi oEoUO6o 1j$Y6o)gCq'('ll, OoJ3inoboL )eAo6olro6,ro.r)tJ gg6(')uo " et 6.>63,fggqgbob o.e,r6o6t63oq,o
განკარგულება
l,JdJ6m3JqnL emJS'inlnL 3J5JJ6AXq3N l.I208l 2015 gq,ob 24 bgj630636o j. or6oq,otio 6. or$gr03oqob, 6. 3r3,:gt6odob, g. grgq,rBgoq,ob, qt. q,Sgca.rlrc qrt q,. b36ots3oqob brjr6ogqtcnb 0o,:36rn0olr br3r6ob0qtXbqm o5ogo,:gogob $gbnor l$j,:6ogq,r.tL Jr6q)rAC6OAo Sr6('8C5oq, "brjr6o45qrob 2016 Sq,ob bsbgq,A$ogo bo3ryi6ob tsgbrbg0" brj,r6oggq,r.rb 3r6o6ob Jdrogigbx, qroJUac60tc "fi cg6ob do6oorrq.oo 0o6sgg6gbo qrs 0o0r6mgqrg0g0o 2016-2019 $q,3bottsor3ob" q.or brj.:6ogq,ob 6or3t6o0ob 0erbbg630rt3,,b.:j,:6ro3gqtmb 2015 $q'ob brbgqd$ogm bogl36ob ts3k9gq,g0oll 0o0q.oobs63r'r0oU 0gb,sb3b" Oo6bttgbgbq,g04g qgr6o0g6ol, 0XUrbgA 03bsb3b" bs jrt6or33q,r'rli 03-4 3r6cr6ob "bsJr6qr0g66o 0qgo36ob 0gbq,ob AX-6 Sg6i6ob ts3br0s6obrqr, b,:$6or33qrob 6orrStigrbob br3s6rn60qrgbq,o o6ogorl)o3olt $Xboo l-tsjs6or33qlr'rU Jr6q,.>036$0o $rr6qr696oq, ,,1i.>j.:6o3gq,ol-r 2016 $qob brbgq'O$ogo bogl0$ob E3l-tsb3b" lsjr6or33q,r'rb JrbrlSob J6ocCOb3, q9o33036$bg',i33g6ob dotSoorrpo 6cr6,rggEgbo (,r 0o0l+ropq,3b36o 2016-2019 $q,3bobsor3ob" (,r b.ljs6ro3gq,c'rb 0or,:36r'rbol.r Ernbbg6gbrt3,brjr6o63gol,t 2015 $q'ob brbXq,Ogogo boCXSOotJ ts3b6rgq,g0ob 0o6qrobr6Xcr0ob 63bsb3b" brjr6u63q,r'rl-r J.>6q,s036gob b:3o0o636r'r bbqro0xbbx 0o0bb353bqr3biq9 2 (,rcr6clA6er6 brjrt6or3gq,<.rb go6.:6Lror,: 6o6obg6rob Jor63gq,o 0orqr6oq,X Aoo6bo or,:bg.:tsgoqro q.or bij.>6or3gq,c,rb go6r6l.rort Ao6otJ66ob 0osq6oq,gXbo: gocr6go 3r3rp5odg, 6oOEC grgq,r03oq,o, qrr3oo, q,ft,r3J e; q,JAr bU0oagoq,,o. J6CaoC6-A()6ob06o o6,:3qro q,:6o0rts3oq,o {9 i
საქართველოს კანონის პროექტი
`saqarTvelos 2016 wlis saxelmwifo biujetis Sesaxeb~ saqarTvelos kanonis proeqti Tbilisi 2015 საქართველოს 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ თავი I საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მაჩვენებლები მუხლი 1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის პროექტი საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინანსება 7,434,637.5 7,950,920.0 8,355,000.0 8,225,000.0 130,000.0 გადასახადები 6,846,964.2 7,400,000.0 7,780,000.0 7,780,000.0 0.0 გრანტები 278,734.5 255,920.0 255,000.0 125,000.0 130,000.0 სხვა შემოსავლები 308,938.8 295,000.0 320,000.0 320,000.0 0.0 7,479,426.2 8,016,593.1 8,373,199.5 8,059,054.7 314,144.8 შრომის ანაზღაურება 1,296,186.2 1,381,379.5 1,438,668.3 1,438,178.3 490.0 საქონელი და მომსახურება 875,411.3 939,843.3 1,008,129.8 1,005,704.0 2,425.8 პროცენტი 244,841.3 377,106.0 477,057.0 477,057.0 0.0 სუბსიდიები 274,489.6 240,276.9 247,143.0 217,443.0 29,700.0 გრანტები 1,067,744.1 1,257,480.3 959,692.6 959,692.6 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2,547,741.7 2,687,632.8 2,967,063.0 2,967,063.0 0.0 სხვა ხარჯები 1,173,012.1 1,132,874.3 1,275,445.8 993,916.8 281,529.0 საოპერაციო სალდო -44,788.7 -65,673.1 -18,199.5 165,945.3 -184,144.8 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 617,822.9 538,743.9 536,041.9 283,038.3 253,003.6 ზრდა 698,450.1 773,743.9 736,041.9 483,038.3 253,003.6 კლება 80,627.2 235,000.0 200,000.0 200,000.0 0.0 მთლიანი სალდო -662,611.6 -604,417.0 -554,241.4 -117,093.0 -437,148.4 ფინანსური აქტივების ცვლილება 347,335.2 560,440.0 296,401.6 53,550.0 242,851.6 419,475.1 650,440.0 386,401.6 143,550.0 242,851.6 ვალუტა და დეპოზიტები 147,272.8 325,000.0 0.0 0.0 0.0 სესხები 105,830.1 158,200.0 223,001.6 0.0 223,001.6 აქციები და სხვა კაპიტალი 166,372.1 167,240.0 163,400.0 143,550.0 19,850.0 დასახელება შემოსავლები ხარჯები ზრდა 2 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის პროექტი საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინანსება 72,139.9 90,000.0 90,000.0 90,000.0 0.0 72,136.8 90,000.0 90,000.0 90,000.0 0.0 სხვა დებიტორული დავალიანებები 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების ცვლილება 1,009,946.8 1,164,857.0 850,643.0 170,643.0 680,000.0 1,569,680.5 1,624,080.0 1,275,000.0 595,000.0 680,000.0 572,815.6 500,000.0 200,000.0 200,000.0 0.0 572,815.6 500,000.0 200,000.0 200,000.0 0.0 996,864.9 1,124,080.0 1,075,000.0 395,000.0 680,000.0 996,864.8 1,124,080.0 1,075,000.0 395,000.0 680,000.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 559,733.7 459,223.0 424,357.0 424,357.0 0.0 56,284.6 63,194.0 64,357.0 64,357.0 0.0 ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა 35,000.0 35,000.0 35,000.0 35,000.0 0.0 სესხები 1,181.4 1,186.0 350.0 350.0 0.0 სხვა კრედიტორული დავალიანებები 20,103.2 27,008.0 29,007.0 29,007.0 0.0 503,449.0 396,029.0 360,000.0 360,000.0 0.0 სესხები 499,469.7 395,000.0 360,000.0 360,000.0 0.0 სხვა კრედიტორული დავალიანებები 3,979.3 1,029.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 დასახელება კლება სესხები ზრდა საშინაო ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა * საგარეო სესხები აქციები და სხვა კაპიტალი კლება საშინაო საგარეო ბალანსი შენიშვნა: საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებულია სახაზინო ვალდებულებების და სახაზინო ობლიგაციების ძირითადი თანხის დაფარვა შეადგენს 737 500.0 ათასი ლარს და სახაზინო ვალდებულებების და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვების შედეგად დაგეგმილია საშინაო ვალდებულებების ზრდა 937 500.0 ათასი ლარის ოდენობით. 3 მუხლი 2. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში 2016 წლის პროექტი საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინანსება შემოსულობები 9,157,085.1 9,900,000.0 9,920,000.0 9,110,000.0 810,000.0 შემოსავლები 7,434,637.5 7,950,920.0 8,355,000.0 8,225,000.0 130,000.0 არაფინანსური აქტივების კლება 80,627.2 235,000.0 200,000.0 200,000.0 0.0 ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 72,139.9 90,000.0 90,000.0 90,000.0 0.0 ვალდებულებების ზრდა 1,569,680.5 1,624,080.0 1,275,000.0 595,000.0 680,000.0 9,009,812.2 9,575,000.0 9,920,000.0 9,110,000.0 810,000.0 ხარჯები 7,479,426.2 8,016,593.1 8,373,199.5 8,059,054.7 314,144.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 698,450.1 773,743.9 736,041.9 483,038.3 253,003.6 ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) 272,202.2 325,440.0 386,401.6 143,550.0 242,851.6 ვალდებულებების კლება 559,733.7 459,223.0 424,357.0 424,357.0 0.0 147,272.9 325,000.0 0.0 0.0 0.0 დასახელება გადასახდელები ნაშთის ცვლილება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 4 თავი II საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები მუხლი 3. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები 8,355,000.00 ათასი ლარის ოდენობით. ათას ლარებში 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის პროექტი 7,434,637.5 7,950,920.0 8,355,000.0 გადასახადები 6,846,964.2 7,400,000.0 7,780,000.0 გრანტები 278,734.5 255,920.0 255,000.0 სხვა შემოსავლები 308,938.8 295,000.0 320,000.0 დასახელება შემოსავლები მუხლი 4. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახადები 7,780,000.00 ათასი ლარის ოდენობით. ათას ლარებში 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის პროექტი 6,846,964.2 7,400,000.0 7,780,000.0 2,619,202.7 2,901,000.0 2,988,000.0 1,790,379.5 1,950,000.0 2,033,000.0 საშემოსავლო გადასახადი 1,790,379.5 1,950,000.0 2,033,000.0 გადასახადი საწარმოებიდან 828,823.2 951,000.0 955,000.0 მოგების გადასახადი 828,823.2 951,000.0 955,000.0 გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე 4,108,727.4 4,406,000.0 4,694,000.0 საყოველთაო გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე 3,298,518.3 3,506,000.0 3,772,000.0 დამატებითი ღირებულების გადასახადი 3,298,518.3 3,506,000.0 3,772,000.0 810,209.1 900,000.0 922,000.0 დასახელება გადასახადები გადასახადები შემოსავალზე, მოგებაზე და კაპიტალის ღირებულების ნაზრდზე ფიზიკური პირებიდან აქციზი 5 დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის პროექტი 94,883.2 68,000.0 73,000.0 94,883.2 68,000.0 73,000.0 24,150.9 25,000.0 25,000.0 გადასახადები საგარეო ვაჭრობასა და საგარეოეკონომიკურ ოპერაციებზე იმპორტის გადასახადი სხვა გადასახადები მუხლი 5. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გრანტები 255,000.00 ათასი ლარის ოდენობით. ათას ლარებში 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის პროექტი 278,734.5 255,920.0 255,000.0 88,470.6 180,720.0 160,930.0 79,748.5 156,000.0 125,000.0 39,535.3 156,000.0 125,000.0 0.0 7,650.0 19,500.0 სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერის პროგრამა (EU) 13,950.9 20,400.0 13,500.0 სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის მხარდაჭერა II (Criminal Justice) (EU ) 12,460.5 0.0 0.0 სახელმწიფო ფინანსების მართვა III (PFM III) (EU) 0.0 13,200.0 12,500.0 საჯარო მმართველობის რეფორმის მხარდაჭერა საქართველოში (EU) 0.0 0.0 10,000.0 რეგიონული განვითარების მხარდაჭერა -ფაზა II (EU) 0.0 20,400.0 19,500.0 მაკრო-ფინანსური დახმარების პროგრამა (MFA) (EU) 0.0 55,500.0 24,500.0 DCFTA-ს განხორციელების და მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობა (EU) 0.0 15,300.0 14,500.0 დევნილთა სამოქმედო გეგმის მხარდაჭერა: 2012 ნაწილი IV (EU) 6,148.5 13,350.0 0.0 დასაქმება და პროფესიული განათლება და გადამზადება (EU) 6,975.3 10,200.0 11,000.0 40,213.2 0.0 0.0 40,213.2 0.0 0.0 დასახელება გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული მიმდინარე დანიშნულების გრანტები EU საქართველოში მართმსაჯულების სექტორის რეფორმის მხარდაჭერა (EU) სხვადასხვა დონორები ხაზინის ანგარიშზე აღრიცხული რეესტრის გრანტები(სხვადასხვა დონორები) 6 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის პროექტი 8,722.1 24,720.0 35,930.0 122.9 223.0 230.0 სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობის პროექტი(IFAD ) 122.9 65.0 0.0 სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (IFAD GEF ) 0.0 158.0 230.0 445.0 4,400.0 6,900.0 ქვემო ქართლის ნარჩენების მართვის პროექტი (SIDA EBRD) 0.0 0.0 100.0 საკანალიზაციო სისტემების მდგრადი მართვის პროექტი (SIDA) 445.0 4,400.0 6,800.0 739.4 1,240.0 1,200.0 739.4 1,240.0 1,200.0 0.0 400.0 1,000.0 0.0 400.0 1,000.0 7,414.9 18,300.0 14,900.0 სამტრედია-გრიგოლეთის საავტომობილო გზის კმ 0-კმ 50 მონაკვეთის მოდერნიზაცია-მშენებლობა (EIB EU) 4,408.2 7,500.0 7,200.0 წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი II(EIB EU) 0.0 4,700.0 4,500.0 ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტი (KfW EU) 0.0 900.0 200.0 ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EIB EU) 3,006.6 5,200.0 3,000.0 0.0 0.0 10,400.0 0.0 0.0 10,400.0 0.0 157.0 1,300.0 0.0 157.0 1,300.0 190,263.9 75,200.0 94,070.0 14,595.4 43,330.0 75,190.0 12,762.3 41,900.0 70,190.0 12,762.3 41,900.0 70,190.0 1,833.1 1,430.0 5,000.0 1,833.1 1,430.0 5,000.0 დასახელება კაპიტალური დანიშნულების გრანტები IFAD SIDA CNF დაცული ტერიტორიების განვითარება (CNF) WB-TF რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB-TF WB) EU EC საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა (EBRD EC KfW) GEF სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (IFAD GEF) უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებიდან მიღებული მიმდინარე დანიშნულების გრანტები MCC ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს - მეორე პროექტი (MCC) KfW დაცული ტერიტორიების მხარდაჭერის პროგრამა კავკასიაში-საქართველო (ეკორეგიონული პროგრამა 7 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის პროექტი 175,668.5 31,870.0 18,880.0 15,317.8 16,520.0 17,030.0 ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (III ფაზა) (KfW EU) 4,036.5 13,620.0 16,830.0 ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (II ფაზა) (KfW) 1,041.3 0.0 0.0 ბუნების დაცვის პროგრამა „სამხრეთი კავკასია– საქართველო–ჯავახეთის ეროვნული პარკის შექმნა საქართველოში“ (KfW) 2,359.7 0.0 0.0 იძულებით გადაადგილებულ პირთა საცხოვრებელი სახლების გადაუდებელი რეაბილიტაცია დასავლეთ საქართველოში (KfW) 6,381.8 2,900.0 200.0 განახლებადი ენერგიების განვითარების პროგრამა (KfW) 1,498.5 0.0 0.0 160,157.5 15,200.0 0.0 ინფრასტრუქტურისა და ეკონომიკური შესაძლებლობების გაუმჯობესება და იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა (USAID) 85,894.6 15,200.0 0.0 ენერგეტიკის ინფრასტრუქტურის განვითარება (USAID) 74,262.9 0.0 0.0 0.0 150.0 1,850.0 0.0 150.0 1,850.0 193.2 0.0 0.0 193.2 0.0 0.0 დასახელება საქართველო, ფაზა III) (KfW) კაპიტალური დანიშნულების გრანტები KfW USAID ORIO ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია (ORIO) ORET ქობულეთის წყალარინების პროექტი (EBRD ORET) 8 მუხლი 6. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 320,000.00 ათასი ლარის ოდენობით. ათას ლარებში 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის პროექტი 308,938.8 295,000.0 320,000.0 28,663.6 58,500.0 64,500.0 პროცენტები 22,091.1 42,000.0 50,000.0 დივიდენდები 218.6 5,000.0 2,500.0 218.6 5,000.0 2,500.0 6,353.9 11,500.0 12,000.0 83,426.9 73,150.0 75,900.0 80,117.4 70,800.0 70,800.0 სალიცენზიო მოსაკრებელი 1,293.8 1,500.0 800.0 სანებართვო მოსაკრებელი 58,580.0 50,000.0 50,000.0 სარეგისტრაციო მოსაკრებელი 1,222.5 1,200.0 1,400.0 სახელმწიფო ბაჟი 15,595.2 15,000.0 15,000.0 საკონსულო მოსაკრებელი 1,848.9 1,800.0 2,200.0 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი 1,240.9 1,000.0 1,000.0 სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი 336.1 300.0 400.0 3,309.5 2,350.0 5,100.0 შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან 332.4 150.0 100.0 შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 2,977.1 2,200.0 5,000.0 სანქციები (ჯარიმები და საურავები) 73,912.3 75,000.0 70,000.0 ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა 21,641.6 2,300.0 2,400.0 21,641.6 2,300.0 2,400.0 21,641.6 2,300.0 2,400.0 101,294.4 86,050.0 107,200.0 დასახელება სხვა შემოსავლები შემოსავლები საკუთრებიდან სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების მოგებიდან მიღებული დივიდენდი რენტა საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება საგარეო წყაროებიდან მიმდინარე შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 9 თავი III საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია მუხლი 7. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები 8,373,199.46 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში 2014 წლის ფაქტი დასახელება ხარჯები 2015 წლის გეგმა 2016 წლის პროექტი საბიუჯეტო დონორების სახსრები დაფინანსება 7,479,426.2 8,016,593.1 8,373,199.5 8,059,054.7 314,144.8 შრომის ანაზღაურება 1,296,186.2 1,381,379.5 1,438,668.3 1,438,178.3 490.0 საქონელი და მომსახურება 875,411.3 939,843.3 1,008,129.8 1,005,704.0 2,425.8 პროცენტი 244,841.3 377,106.0 477,057.0 477,057.0 0.0 სუბსიდიები 274,489.6 240,276.9 247,143.0 217,443.0 29,700.0 გრანტები 1,067,744.1 1,257,480.3 959,692.6 959,692.6 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2,547,741.7 2,687,632.8 2,967,063.0 2,967,063.0 0.0 სხვა ხარჯები 1,173,012.1 1,132,874.3 1,275,445.8 993,916.8 281,529.0 მუხლი 8. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 536,041.9 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის: ა) განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 736,041.9 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: ათასი ლარი დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის პროექტი საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინანსება სულ ჯამი 698,450.1 773,743.9 736,041.9 483,038.3 253,003.6 01 00 საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები 6,213.0 3,682.6 7,702.6 7,702.6 0.0 02 00 საქართველოს პრეზიდენტის 262.6 100.0 100.0 100.0 0.0 კოდი 10 კოდი დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის პროექტი საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინანსება ადმინისტრაცია 03 00 საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი 66.5 40.0 45.0 45.0 0.0 04 00 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია 5,301.0 5,120.0 1,497.0 1,497.0 0.0 05 00 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 443.7 500.0 300.0 300.0 0.0 06 00 საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 1,461.6 122.0 976.7 976.7 0.0 07 00 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 96.0 100.0 100.0 100.0 0.0 08 00 საქართველოს უზენაესი სასამართლო 280.3 235.0 70.0 70.0 0.0 09 00 საერთო სასამართლოები 2,778.2 504.0 795.0 795.0 0.0 10 00 საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 96.1 121.0 121.0 121.0 0.0 11 00 სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთსა და ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტებში 63.6 28.0 5.0 5.0 0.0 12 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთის, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში 85.1 30.0 30.0 30.0 0.0 13 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში 27.8 10.0 10.0 10.0 0.0 14 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღის, ყვარლის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტში 14.0 0.0 5.0 5.0 0.0 11 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის პროექტი საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინანსება 15 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთის, ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტში 27.6 3.0 3.0 3.0 0.0 16 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონის, ცაგერის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში 21.0 10.0 8.0 8.0 0.0 17 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომის, ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტში 51.1 12.0 3.0 3.0 0.0 18 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში 7.2 37.0 24.0 24.0 0.0 19 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელის, ხაშურის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტში 12.6 5.0 10.0 10.0 0.0 20 00 ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 106.0 20.0 22.0 22.0 0.0 21 00 დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 75.6 20.0 20.0 20.0 0.0 22 00 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 20.6 20.0 31.0 31.0 0.0 23 00 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 8,830.8 4,068.0 5,956.0 5,956.0 0.0 24 00 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 8,327.0 4,288.1 6,428.0 6,428.0 0.0 25 00 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 440,006.2 502,550.0 466,810.0 218,815.0 247,995.0 კოდი დასახელება 12 კოდი დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის პროექტი საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინანსება 26 00 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 8,901.3 9,242.0 10,103.6 10,051.0 52.6 27 00 საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო 25,529.8 23,364.0 19,163.0 19,163.0 0.0 28 00 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 143.9 973.0 791.0 791.0 0.0 29 00 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 36,402.5 32,930.0 27,526.0 27,526.0 0.0 30 00 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 30,415.6 10,660.0 6,000.0 6,000.0 0.0 31 00 საქართველოს დაზვერვის სამსახური 1,898.8 1,562.0 0.0 0.0 0.0 32 00 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 48,554.6 55,020.0 62,992.0 62,712.0 280.0 33 00 საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო 2,937.8 2,381.0 5,592.0 5,592.0 0.0 34 00 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო 20,054.3 45,868.0 42,569.0 42,569.0 0.0 35 00 საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 23,534.8 32,265.0 27,838.0 27,838.0 0.0 36 00 საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო 2,661.4 70.0 70.0 70.0 0.0 37 00 საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 8,356.3 15,370.0 13,275.0 13,259.0 16.0 38 00 საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო 5,890.9 5,986.0 7,953.0 3,293.0 4,660.0 39 00 საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო 455.8 619.0 746.0 746.0 0.0 40 00 საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური 1,805.1 4,034.0 4,500.0 4,500.0 0.0 41 00 საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი 148.6 106.0 290.0 290.0 0.0 42 00 სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი 1,207.0 4,486.0 8,497.0 8,497.0 0.0 43 00 სსიპ – კონკურენციის სააგენტო 122.9 126.0 91.0 91.0 0.0 44 00 სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია 0.0 165.0 115.0 115.0 0.0 45 00 საქართველოს საპატრიარქო 3,695.7 3,012.0 3,009.0 3,009.0 0.0 47 00 სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი 489.0 20.0 20.0 20.0 0.0 48 00 სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის 14.9 15.0 10.0 10.0 0.0 13 კოდი დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის პროექტი საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინანსება სამსახური 49 00 სსიპ - საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო 30.2 25.0 25.0 25.0 0.0 50 00 სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო 20.0 37.2 155.0 155.0 0.0 51 00 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი 25.5 253.0 70.0 70.0 0.0 52 00 საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა 252.5 0.0 0.0 0.0 0.0 53 00 სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური 90.0 143.0 151.0 151.0 0.0 54 00 სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური 53.3 2,393.0 1,416.0 1,416.0 0.0 55 00 სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო 82.4 20.0 15.0 15.0 0.0 56 00 სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური 0.0 330.0 330.0 330.0 0.0 57 00 ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი 0.0 0.0 2.0 2.0 0.0 59 00 საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს აპარატი 0.0 603.0 350.0 350.0 0.0 60 00 საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური 0.0 40.0 1,305.0 1,305.0 0.0 ბ) განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 200,000.00 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის: ათას ლარებში დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის პროექტი 80,627.2 235,000.0 200,000.0 ძირითადი აქტივები 60,702.0 81,800.0 48,000.0 მატერიალური მარაგები 129.1 0.0 0.0 არაწარმოებული აქტივები 19,796.1 153,200.0 152,000.0 მიწა 2,430.1 2,000.0 2,000.0 სხვა ბუნებრივი აქტივები 17,366.0 151,200.0 150,000.0 17,366.0 151,200.0 150,000.0 არაფინანსური აქტივების კლება რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის ლიცენზია 14 მუხლი 9. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს არაფინანსური საქართველოს აქტივების ზრდა სახელმწიფო ბიუჯეტის ფუნქციონალურ ჭრილში, ხარჯებისა და თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში 2016 პროექტი კოდი 7 7.1 დასახელება სულ 2014 ფაქტი 2015 გეგმა სულ მ.შ. მ.შ საბიუჯეტო დონორების სახსრები დაფინასება 8,177,876.3 8,790,337.0 9,109,241.4 8,542,093.0 567,148.4 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 1,745,892.2 2,080,457.4 1,896,244.4 1,896,244.4 0.0 7.1.1 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 347,624.8 397,302.4 396,997.9 396,997.9 0.0 7.1.1.1 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 225,298.8 195,483.4 190,865.7 190,865.7 0.0 7.1.1.2 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 29,396.8 104,784.0 87,017.2 87,017.2 0.0 7.1.1.3 საგარეო ურთიერთობები 92,929.2 97,035.0 119,115.0 119,115.0 0.0 7.1.3 საერთო დანიშნულების მომსახურება 31,547.2 33,330.0 33,119.0 33,119.0 0.0 7.1.3.1 საერთო საკადრო მომსახურება 725.5 1,200.0 1,400.0 1,400.0 0.0 7.1.3.2 საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება 14,935.0 8,900.0 7,000.0 7,000.0 0.0 7.1.3.3 საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება 15,886.7 23,230.0 24,719.0 24,719.0 0.0 377,000.0 7.1.6 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 244,664.7 477,000.0 477,000.0 0.0 7.1.7 საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის 1,055,565.4 1,239,800.0 920,000.0 920,000.0 0.0 7.1.8 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 66,490.1 69,127.5 0.0 33,025.0 69,127.5 15 2016 პროექტი კოდი 7.2 დასახელება თავდაცვა 2014 ფაქტი 2015 გეგმა სულ 639,636.6 644,279.9 646,209.0 646,209.0 0.0 მ.შ. მ.შ საბიუჯეტო დონორების სახსრები დაფინასება 7.2.1 შეიარაღებული ძალები 598,550.3 581,238.0 551,861.0 551,861.0 0.0 7.2.3 საგარეო სამხედრო დახმარება 2,476.4 29,066.0 59,126.0 59,126.0 0.0 7.2.4 გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში 37,851.2 32,331.9 33,455.0 33,455.0 0.0 7.2.5 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში 758.7 1,644.0 1,767.0 1,767.0 0.0 7.3 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 905,816.8 932,217.0 1,010,478.0 1,010,478.0 0.0 7.3.1 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 643,062.1 607,422.0 565,733.0 565,733.0 0.0 7.3.2 სახანძრო-სამაშველო სამსახური 0.0 20,000.0 64,220.0 64,220.0 0.0 7.3.3 სასამართლოები და პროკურატურა 101,372.9 107,092.0 108,350.0 108,350.0 0.0 7.3.4 სასჯელაღსრულების დაწესებულებები 128,776.2 127,121.0 139,894.0 139,894.0 0.0 7.3.6 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში 32,605.6 70,582.0 132,281.0 132,281.0 0.0 7.4 7.4.1 ეკონომიკური საქმიანობა საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა 1,004,633.9 1,030,619.1 1,047,084.4 605,606.0 441,478.4 26,737.6 46,293.1 48,155.0 48,155.0 0.0 7.4.1.1 საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა 26,737.6 42,293.1 44,130.0 44,130.0 0.0 7.4.1.2 შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა 0.0 4,000.0 4,025.0 4,025.0 0.0 220,757.1 184,869.0 183,278.4 174,750.0 8,528.4 7.4.2 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა 7.4.2.1 სოფლის მეურნეობა 220,757.1 184,869.0 183,278.4 174,750.0 8,528.4 7.4.3 სათბობი და ენერგეტიკა 84,518.6 12,400.0 20,400.0 7,000.0 13,400.0 7.4.3.2 ნავთობი და ბუნებრივი აირი 5,750.6 7,000.0 7,000.0 7,000.0 0.0 7.4.3.5 ელექტროენერგეტიკა 77,269.5 5,200.0 13,400.0 0.0 13,400.0 7.4.3.6 არაელექტრული ენერგია 1,498.5 200.0 0.0 0.0 0.0 1,253.2 1,435.0 1,177.0 1,177.0 0.0 7.4.4 სამთომომპოვებელი და 16 2016 პროექტი კოდი 2014 ფაქტი 2015 გეგმა სულ მშენებლობა 1,253.2 1,435.0 1,177.0 1,177.0 0.0 ტრანსპორტი 580,687.3 670,820.0 656,310.0 295,890.0 360,420.0 580,456.6 664,880.0 626,230.0 285,810.0 340,420.0 დასახელება მ.შ. მ.შ საბიუჯეტო დონორების სახსრები დაფინასება გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა 7.4.4.3 7.4.5 7.4.5.1 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 7.4.5.3 სარკინიგზო ტრანსპორტი 230.7 40.0 80.0 80.0 0.0 7.4.5.5 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები 0.0 5,900.0 30,000.0 10,000.0 20,000.0 64,898.7 88,377.0 108,442.0 49,312.0 59,130.0 7.4.7 ეკონომიკის სხვა დარგები 7.4.7.1 ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება 297.5 344.0 350.0 350.0 0.0 7.4.7.3 ტურიზმი 16,671.7 23,800.0 22,963.0 22,963.0 0.0 7.4.7.4 მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტი 47,929.5 64,233.0 85,129.0 25,999.0 59,130.0 25,781.4 26,425.0 29,322.0 29,322.0 0.0 37,547.3 43,470.0 46,000.0 39,500.0 6,500.0 7.4.9 7.5 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში გარემოს დაცვა 7.5.1 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 0.0 900.0 300.0 0.0 300.0 7.5.3 გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა 0.0 0.0 650.0 650.0 0.0 7.5.4 ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა 18,104.9 18,012.0 22,950.0 16,750.0 6,200.0 7.5.6 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში 19,442.4 24,558.0 22,100.0 22,100.0 0.0 54,394.9 56,048.3 57,957.6 9,177.6 48,780.0 7.6 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 7.6.2 კომუნალური მეურნეობის განვითარება 5,077.8 15,448.3 19,407.6 2,577.6 16,830.0 7.6.3 წყალმომარაგება 48,871.2 35,050.0 30,200.0 5,050.0 25,150.0 7.6.6 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 445.9 5,550.0 8,350.0 1,550.0 6,800.0 652,847.2 726,513.0 860,378.0 860,378.0 0.0 15,505.0 17,993.0 22,100.0 22,100.0 0.0 7.7 7.7.1 ჯანმრთელობის დაცვა სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები 17 2016 პროექტი დასახელება 2014 ფაქტი 2015 გეგმა სულ 7.7.1.1 ფარმაცევტული პროდუქცია 15,505.0 17,993.0 22,100.0 22,100.0 0.0 7.7.2 ამბულატორიული მომსახურება 370,431.7 508,026.0 610,876.0 610,876.0 0.0 კოდი მ.შ. მ.შ საბიუჯეტო დონორების სახსრები დაფინასება 7.7.2.1 ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება 358,850.6 495,334.0 596,000.0 596,000.0 0.0 7.7.2.2 სპეციალიზირებული ამბულატორიული მომსახურება 11,581.0 12,692.0 14,876.0 14,876.0 0.0 115,572.0 106,581.0 138,233.0 138,233.0 0.0 7.7.3 საავადმყოფოების მომსახურება 7.7.3.2 სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება 109,857.9 101,122.0 131,775.0 131,775.0 0.0 7.7.3.3 სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება 5,714.0 5,459.0 6,458.0 6,458.0 0.0 7.7.4 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 24,867.3 34,162.0 39,069.0 39,069.0 0.0 7.7.6 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 126,471.2 59,751.0 50,100.0 50,100.0 0.0 7.8 დასვენება, კულტურა და რელიგია 176,215.5 185,981.1 191,151.0 191,151.0 0.0 7.8.1 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 50,082.0 59,682.1 64,779.0 64,779.0 0.0 7.8.2 მომსახურება კულტურის სფეროში 74,435.8 75,353.0 71,913.0 71,913.0 0.0 7.8.3 ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 43,046.9 39,978.0 43,522.0 43,522.0 0.0 7.8.4 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 804.1 781.0 781.0 781.0 0.0 7.8.6 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში 7,846.6 10,187.0 10,156.0 10,156.0 0.0 803,882.5 914,860.2 1,054,910.0 984,720.0 382,210.5 437,621.0 514,477.0 514,477.0 0.0 382,210.5 437,621.0 514,477.0 514,477.0 0.0 7.9 7.9.2 7.9.2.3 განათლება ზოგადი განათლება საშუალო ზოგადი განათლება 70,190.0 7.9.3 პროფესიული განათლება 19,929.7 28,407.3 30,614.0 30,614.0 0.0 7.9.4 უმაღლესი განათლება 119,447.4 119,415.0 134,955.0 134,955.0 0.0 445.0 445.0 445.0 445.0 0.0 119,002.4 118,970.0 134,510.0 134,510.0 0.0 0.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 0.0 7.9.4.1 უმაღლესი პროფესიული განათლება 7.9.4.2 უმაღლესი აკადემიური განათლება 7.9.5 უმაღლესისშემდგომი განათლება 18 2016 პროექტი კოდი დასახელება 2014 ფაქტი 2015 გეგმა სულ მ.შ. მ.შ საბიუჯეტო დონორების სახსრები დაფინასება 7.9.6 განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება 75,268.6 78,728.8 79,364.0 79,364.0 0.0 7.9.7 გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში 31,305.7 34,229.4 40,018.0 40,018.0 0.0 7.9.8 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 175,720.6 215,458.7 254,482.0 184,292.0 70,190.0 2,157,009.4 2,175,891.0 2,298,829.0 2,298,629.0 200.0 7.10 7.10.1 სოციალური დაცვა ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა 5,339.2 4,635.0 4,094.0 4,094.0 0.0 7.10.1.1 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 0.0 0.0 144.0 144.0 0.0 7.10.1.2 შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა 5,339.2 4,635.0 3,950.0 3,950.0 0.0 7.10.2 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 1,335,086.2 1,390,261.0 1,480,261.0 1,480,261.0 0.0 7.10.4 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 621,590.8 637,120.0 687,070.0 687,070.0 0.0 7.10.6 საცხოვრებლით უზრუნველყოფა 10,023.0 9,555.0 12,146.0 12,146.0 0.0 7.10.7 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას 146,579.5 88,906.0 69,861.0 69,661.0 200.0 7.10.9 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 38,390.6 45,414.0 45,397.0 45,397.0 0.0 19 თავი IV საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების ცვლილება მუხლი 10. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო (-554,241.4) ათასი ლარის ოდენობით. მუხლი 11. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 1. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 296,401.6 ათასი ლარის ოდენობით. 2. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 386,401.6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის პროექტი ფინანსური აქტივების ზრდა 419,475.1 650,440.0 386,401.6 ვალუტა და დეპოზიტები 147,272.8 325,000.0 0.0 სესხები 105,830.1 158,200.0 223,001.6 აქციები და სხვა კაპიტალი 166,372.1 167,240.0 163,400.0 დასახელება 3. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 90,000.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში დასახელება ფინანსური აქტივების კლება სესხები სხვა დებიტორული დავალიანებები 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის პროექტი 72,139.9 90,000.0 90,000.0 72,136.8 90,000.0 90,000.0 3.1 0.0 0.0 20 მუხლი 12. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 1. ცვლილება 850,643.0 ათასი ლარის ოდენობით. 2. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ზრდა 1,275,000.0 ათასი ლარის ოდენობით: ათას ლარებში დასახელება ვალდებულებების ზრდა საშინაო ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა საგარეო სესხები 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის პროექტი 1,569,680.5 1,624,080.0 1,275,000.0 572,815.6 500,000.0 200,000.0 572,815.6 500,000.0 200,000.0 996,864.9 1,124,080.0 1,075,000.0 996,864.8 1,124,080.0 1,075,000.0 0.1 0.0 0.0 აქციები და სხვა კაპიტალი (მხოლოდ სახელმწიფო საწარმოები და ორგანიზაციები) ა) სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებიდან მიღებული სახსრები − 200,000.00 ათასი ლარის ოდენობით; ბ) განვითარების პოლიტიკის ახალი ღონისძიებიდან (DPO II) (WB) მისაღები სახსრები - 240 000.0 ათასი ლარის ოდენობით; გ) ინკლუზიური ზრდისთვის შიდა რესურსების მობილიზების გაუმჯობესების პროგრამიდან (ADB) მისაღები სახსრები - 120 000.0 ათასი ლარის ოდენობით; დ) მაკროფინანსური დახმარების პროგრამიდან (MFA) (EU) მისაღები სახსრები - 35 000.0 ათასი ლარის ოდენობით; ე) საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებისა და უცხო ქვეყნების მთავრობების მიერ საქართველოს მთავრობისათვის გამოსაყოფი გრძელვადიანი საინვესტიციო, შეღავათიანი კრედიტები − 680,000.00 ათასი ლარის ოდენობით; 21 ათას ლარებში 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის პროექტი 481,716.8 619,080.0 680,000.0 რეგიონალური ელექტროგადაცემის გაუმჯობესების პროექტი (ADB) 9,002.5 14,000.0 25,000.0 ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EIB, EU) 17,088.6 18,200.0 0.0 შავი ზღვის ელექტროგადამცემი ქსელის პროექტი (EIB, EBRD, KfW) 13,562.1 0.0 0.0 აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი III (რუისი-აგარა) დამატებითი დაფინანსება (WB) 15,459.9 20,000.0 4,000.0 რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტის დამატებითი დაფინანსება (WB) 1,513.5 0.0 0.0 წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი II (EIB, EU) 19,824.7 22,500.0 20,650.0 აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის ზესტაფონი– ქუთაისი–სამტრედიის მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქცია (JICA) 89,201.8 71,200.0 46,220.0 შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მესამე პროექტი (WB) 5,963.9 36,000.0 32,000.0 სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობის პროექტი (IFAD) 7,964.5 3,400.0 0.0 კახეთის რეგიონული გზების განვითარების პროექტი (WB) 6,895.0 3,200.0 0.0 სათხილამურო ინფრასტრუქტურის განვითარება ზემო სვანეთში (Government of France) 3,470.3 4,500.0 0.0 შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მეორე პროექტი (WB) 23,771.9 13,600.0 12,000.0 ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (III ფაზა) (KfW, EU) 1,010.8 15,000.0 25,701.6 რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB-TF, WB) 2,051.1 16,800.0 20,530.0 წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი (EIB) 13,406.0 1,750.0 0.0 მუნიციპალური მომსახურების განვითარების პროექტი (II ფაზა) (ADB) 12.6 0.0 0.0 რეგიონალური განვითარების პროექტი I (კახეთი) (WB) 5,397.7 8,700.0 12,200.0 მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამა (ADB) 53,564.0 77,680.0 90,800.0 220კვ "ახალციხე-ბათუმი" ხაზის მშენებლობა (WB) 279.9 14,000.0 20,000.0 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (KfW) 7.7 0.0 0.0 აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი IV (აგარა - ზემო ოსიაური) (WB) 20,168.1 32,000.0 40,000.0 ქობულეთის წყალარინების პროექტი (EBRD, ORET) 159.7 1,000.0 1,000.0 სამტრედია-გრიგოლეთის საავტომობილო გზის კმ 0-კმ 50 მონაკვეთის მოდერნიზაცია-მშენებლობა (EIB, EU) 32,327.4 53,500.0 47,800.0 ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა 418.1 0.0 0.0 დასახელება კრედიტები 22 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის პროექტი რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი (WB) 61.4 56.0 0.0 ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა (წყალმომარაგებისა და წყალარინების სექტორი) (ADB) 41,830.2 67,750.0 97,000.0 საგზაო დერეფნის საინვესტიციო პროგრამა (აჭარის შემოვლითი გზა) (ADB) 58,888.3 53,800.0 38,000.0 აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი III (სვენეთი– რუისი) (WB) 8,922.6 3,600.0 0.0 რეგიონალური განვითარების პროექტი II (იმერეთი) (WB) 13,045.1 15,000.0 9,400.0 ენგურის ჰიდროელექტროსადგურის რეაბილიტაციის პროექტი (EBRD) 1,200.1 0.0 0.0 საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა (EBRD, EC, KfW) 15,043.2 23,000.0 44,600.0 ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (I ფაზა) (KfW) 204.0 0.0 0.0 ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტი (KfW, EU) 0.0 250.0 1,000.0 ირიგაციისა და მიწის ბაზრის განვითარების პროექტი (WB) 0.0 13,169.0 22,028.4 შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულა-ხარაგაული-მოლითიფონა-ჩუმათელეთის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხარაგაულის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (ADB) 0.0 1,600.0 0.0 აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD) 0.0 5,000.0 7,700.0 რეგიონალური განვითარების პროექტი III (მცხეთა-მთიანეთი და სამცხეჯავახეთი) (WB) 0.0 2,700.0 16,000.0 ქვემო ქართლის ნარჩენების მართვის პროექტი (SIDA, EBRD) 0.0 0.0 1,000.0 ჭიათურის საბაგირო გზების რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის პროექტი (Government of France) 0.0 5,815.0 20,000.0 აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის დერეფნის გაუმჯობესების პროექტი (ზემო ოსიაური-რიკოთი) (WB) 0.0 0.0 22,400.0 სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (IFAD, GEF) 0.0 310.0 2,970.0 დასახელება რეაბილიტაცია (II ფაზა) (KfW) 23 3. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 424,357.00 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის პროექტი 559,733.7 459,223.0 424,357.0 56,284.6 63,194.0 64,357.0 ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა 35,000.0 35,000.0 35,000.0 სესხები 1,181.4 1,186.0 350.0 სხვა კრედიტორული დავალიანებები 20,103.2 27,008.0 29,007.0 503,449.0 396,029.0 360,000.0 სესხები 499,469.7 395,000.0 360,000.0 სხვა კრედიტორული დავალიანებები 3,979.3 1,029.0 0.0 დასახელება ვალდებულებების კლება საშინაო საგარეო მუხლი 13. საქართველოს სახელმწიფო ვალის საპროგნოზო ზღვრული მოცულობა განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ვალის საპროგნოზო ზღვრული მოცულობა 2016 წლის ბოლოსთვის არაუმეტეს 14 582.5 მლნ ლარის ოდენობით, მათ შორის, სახელმწიფო საგარეო ვალისა – 11 578.8 მლნ ლარის ოდენობით, ხოლო სახელმწიფო საშინაო ვალისა − 3 003.7 მლნ ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: ათასი ლარი კრედიტორი სულ სახელმწიფოს მიერ და სახელმწიფოს გარანტიით აღებული საგარეო კრედიტების ზღვრული მოცულობა მრავალმხრივი კრედიტორებისაგან მსოფლიო ბანკი (WB) 1 სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) 2 საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) 3 ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) 4 აზიის განვითარების ბანკი (ADB) 5 ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) 6 7 ევროკავშირი (EU) საპროგნოზო ნაშთი 31.12.2016 11,578,834 8,331,116 4,768,848 74,255 272,640 233,520 2,147,722 765,131 69,000 24 კრედიტორი ორმხრივი კრედიტორებისაგან ავსტრია 1 აზერბაიჯანი 2 თურქმენეთი 3 თურქეთი 4 ირანი 5 რუსეთი 6 სომხეთი 7 უზბეკეთი 8 უკრაინა 9 10 ყაზახეთი 11 ჩინეთი 12 გერმანია 13 იაპონია 14 კუვეიტი 15 ნიდერლანდები 16 ამერიკა 17 საფრანგეთი სხვა საგარეო ვალდებულებები ევრობონდები 1 სახელმწიფოს გარანტიით აღებული კრედიტები გერმანია 1 საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (ეროვნული ბანკი) საშინაო ვალის ზღვრული მოცულობა 1 ეროვნული ბანკისთვის განკუთვნილი ერთწლიანი ყოველწლიურად განახლებადი სახელმწიფო ობლიგაცია სხვადასხვა ვადის სახელმწიფო ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისთვის 2 ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ვალდებულებები 3 ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ობლიგაციები 4 ისტორიული ვალი 5 სულ სახელმწიფო ვალის ზღვრული მოცულობა საპროგნოზო ნაშთი 31.12.2016 2,027,844 32,790 23,547 507 45,106 18,249 189,777 27,101 512 462 66,658 8,165 704,247 665,364 32,837 3,150 59,936 149,437 1,200,000 1,200,000 5,560 5,560 14,314 3,003,707 360,846 142,000 474,664 1,353,872 672,325 14,582,541 შენიშვნა: გამოყენებულია პროექტის წარდგენის პერიოდში არსებული გაცვლითი კურსი 1 აშშ დოლარი = 2.4 ლარი და ვალის ზღვრული მოცულობის გადაანგარიშება განხორციელდება შესაბამისი პერიოდში მოქმედი გაცვილით კურსის მიხედვით. 25 თავი V სახელმწიფო ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მუხლი 14. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის პრიორიტეტები (პირველი დონე), მათ ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამები (მეორე დონე) და ქვეპროგრამები (მესამე და შემდგომი დონეები) შემდეგი რედაქციით: 1 ხელმისაწვდომი ხარისხიანი ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა სახელმწიფოს უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია მოსახლეობის ჯანმრთელობასა და სოციალურ გარანტიებზე ზრუნვა. პრიორიტეტი ითვალისწინებს პროგრამებს, რომლებმაც უნდა უზრუნველყოს ქვეყნის მთელი მოსახლეობისათვის ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურების ხელმისაწვდომობა, გააუმჯობესოს ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურების ხარისხი და უზრუნველყოს საჭიროებებზე დაფუძნებული სოციალური გარანტიების შესაბამისი ბენეფიციარებისათვის შეთავაზება; პრიორიტეტი მიზნად ისახავს პაციენტზე ორიენტირებული ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის შექმნას, რისთვისაც აუცილებელია სამედიცინო მომსახურების გეოგრაფიული და ფინანსური ხელმისაწვდომობა და სამედიცინო მომსახურების მაღალი ხარისხი; მუშაობის გაგრძელება დაავადებათა პრევენციის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის საფრთხეებისათვის მზადყოფნის და საპასუხო რეაგირების კუთხით და გაუმჯობესდეს ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს ორგანიზება და მართვა სექტორის ეფექტიანობის გაზრდის მიზნით; ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის რეფორმირების პროცესში საქართველოს ყველა მოქალაქე უზრუნველყოფილი იქნება ჯანმრთელობისდაცვის საყოველთაო პროგრამით და ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობით. აღნიშნული უზრუნველყოფს სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობას, ფინანსური რისკებისაგან დაცვას, დაავადებათა პრევენციას და გადაუდებელი მკურნალობის ბაზისურ მოცვას. ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის დაფინანსების გაუმჯობესების მიზნით დაინერგება მსოფლიოში აპრობირებული მექანიზმები. გაგრძელდება მუშაობა მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მისი სხვადასხვა პროგრამით უზრუნველყოფის კუთხით. დაავადებათა პრევენციისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის საფრთხეებისათვის მზადყოფნის მიზნით გაგრძელდება მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე მუდმივი ზედამხედველობა; ელექტრონული საინფორმაციო სისტემების განვითარებით დაიხვეწება რუტინული სტატისტიკის მოპოვებისა და ანალიზის მექანიზმები; განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფში სპეციფიკური გადამდები და არაგადამდები დაავადებების პრევენციას და იმუნიზაციის პროგრამის ეფექტიანობის გაზრდას, აივ ინფექციის გავრცელების სტაბილიზაციას, ტუბერკულოზის გავრცელების შემცირებას და ისეთი ქრონიკული მდგომარეობების პრევენციას, როგორებიცაა დიაბეტი და თირკმლის ქრონიკული უკმარისობა; ყურადღება გამახვილდება ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციაზე; საქართველო აქტიურად განაგრძობს მუშაობას C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამაზე. პრიორიტეტის ფარგლებში ბენეფიციარები უზრუნველყოფილი იქნებიან სახელმწიფოსგან გარანტირებული სოციალური დახმარებებით, მათი საჭიროებიდან გამომდინარე. პენსიონერები უზრუნველყოფილი იქნებიან კანონმდებლობით განსაზღვრული 26 საპენსციო გასაცემლებით; სოციალური მომსახურების მნიშვნელოვანი ნაწილი იქნება სპეციალიზებული დაწესებულებები − მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა, მოხუცებულთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სახლები და დღის სტაციონარები, აგრეთვე სხვა სპეციალიზებული დაწესებულებები. სოციალური მომსახურების დაწესებულებათა ქსელის განვითარება დაემყარება გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის პრინციპს; დასაქმების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება სამუშაო ადგილების შექმნის ხელშეწყობა და შრომითი რესურსების სწორი მართვა. პრიორიტეტული მიმართულებაა ეფექტიანი და ცივილიზებული შრომის ბაზრის ჩამოყალიბება. შრომის კანონმდებლობის ევროპულ კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაცია ამ ამოცანის შესრულების მნიშვნელოვანი კომპონენტია. სახელმწიფო უზრუნველყოფს უმუშევრობის შესახებ ინფორმაციული ბაზის მუდმივ განახლებას და დახვეწას, უმუშევრობის გეოგრაფიის შესახებ მონაცემების შეგროვებასა და კვლევას, სამუშაოს მაძიებელთა შესახებ მონაცემების დამუშავებას, ასევე სისტემატიზებული მონაცემების დამუშავებას, თუ რა კვალიფიკაციის კადრებზე არის მოთხოვნილება დამსაქმებელთა მხრიდან. 1.1 მოსახლეობის სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 35 02) მოქალაქეთათვის კანონმდებლობით გარანტირებული სოციალურ-ეკონომიკური უფლებების რეალიზაცია, მიზნობრივი სოციალური ჯგუფების მატერიალური მდგომარეობის შემსუბუქება და შშმ პირთა (მათ შორის ბავშვთა), ხანდაზმულთა და მზრუნველობას მოკლებულ, სოციალურად დაუცველ, მიუსაფარ და მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფ ბავშვთა ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და საზოგადოებაში ინტეგრაცია; პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საპენსიო ასაკის მოსახლეობის პენსიით (ქალები 60 წელი, მამაკაცები 65 წელი) და სპეციფიკური კატეგორიების (ძალოვანი სტრუქტურების, პროკურატურის, სამოქალაქო ავიაციის, პარლამენტის ყოფილი წევრების, უმაღლესი რანგის დიპლომატების და სხვა) სახელმწიფო კომპენსაციით უზრუნველყოფა; მიზნობრივი სოციალური ჯგუფებისთვის გაიცემა:სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისათვის საარსებო შემწეობები; მიზნობრივი ჯგუფებისთვის სოციალური პაკეტი; ლტოლვილთა-დევნილთა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა შემწეობები; რეინტეგრაციის შემწეობა; დემოგრაფიული მდგომარეობის ფულადი ბენეფიტები; ორსულობის და მშობიარობის, ბავშვის მოვლის ასევე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო დახმარება; შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დასაქმებულის ჯანმთელობისათვის ვნების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება; შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების, ხანდაზმულთა და ოჯახურ მზრუნველობას მოკლებული ბავშვების უზრუნველყოფა ხორციელდება პრევენციული, სარეაბილიტაციო, ალტერნატიული, ოჯახის გასაძლიერებელი მომსახურებებით და დამხმარე საშუალებებით, რათა მოხდეს მათი ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და საზოგადოებაში ინტეგრაცია. 1.1.1 მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 35 02 01) პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საპენსიო ასაკის მოსახლეობის პენსიით (ქალები 60 წელი, მამაკაცები 65 წელი) და სპეციფიკური კატეგორიების (ძალოვანი სტრუქტურების, პროკურატურის, სამოქალაქო ავიაციის, პარლამენტის ყოფილი წევრების, უმაღლესი რანგის 27 დიპლომატების და სხვა) სახელმწიფო კომპენსაციით უზრუნველყოფა; მოქალაქეთათვის კანონმდებლობით ეკონომიკური უფლებების რეალიზაცია. 1.1.2 გარანტირებული სოციალურ- მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 35 02 02) პროგრამის ფარგლებში მიზნობრივი სოციალური ჯგუფებისთვის გაიცემა: სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისათვის საარსებო შემწეობები; მიზნობრივი ჯგუფებისთვის სოციალური პაკეტი; ლტოლვილთადევნილთა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა შემწეობები; რეინტეგრაციის შემწეობა; დემოგრაფიული მდგომარეობის ფულადი ბენეფიტები; ორსულობის და მშობიარობის, ბავშვთის მოვლის ასევე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო დახმარება; შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დასაქმებულის ჯანმთელობისათვის ვნების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება; პროგრამის მიზანია მიზნობრივი სოციალური ჯგუფების მატერიალური მდგომარეობის შემსუბუქება. 1.1.3 სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა (პროგრამული კოდი 35 02 03) პროგრამის ფარგლებში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების, ხანდაზმულთა და ოჯახურ მზრუნველობას მოკლებული ბავშვების უზრუნველყოფა ხორციელდება პრევენციული, სარეაბილიტაციო, ალტერნატიული, ოჯახის გასაძლიერებელი მომსახურებებით და დამხმარე საშუალებებით, რათა მოხდეს მათი ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და საზოგადოებაში ინტეგრაცია; პროგრამის მიზანია შშმ პირთა (მათ შორის ბავშვთა), ხანდაზმულთა და მზრუნველობას მოკლებულ სოციალურად დაუცველ მიუსაფარ და მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფ ბავშვთა ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და საზოგადოებაში ინტეგრაცია. 1.2 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 35 03) ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე მოსახლეობის ფინანსური და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდა; დაავადებათა პრევენციის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის საფრთხეებისათვის მზადყოფნის და საპასუხო რეაგირების უზრუნველყოფა; გეგმური ამბულატორიული, გადაუდებელი ამბულატორიული და სტაციონარული, გეგმური ქირურგიული მომსახურება, ქიმიო, ჰორმონო და სხივური თერაპია; მშობიარობისა და საკეისრო კვეთის სერვისების დაფინანსება. ბენეფიციართა გარკვეული ჯუფების (მაგ.: სოციალურად დაუცველი, საპენსიო ასაკი, ვეტერანები) შესაბამისი მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება და გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა პრევენცია; იმუნიზაცია, დაავადებათა ადრეული გამოვლენისა და სკრინინგის ხელშეწყობა, ასევე, ისეთი გადამდები დაავადებების, როგორიცაა ტუბერკულოზი, მალარია, ვირუსული ჰეპატიტები, აივ-ინფექცია, სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების გავრცელების კონტროლი; ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე მოსახლეობის სპეციალიზებული დახმარებით უზრუნველყოფა; დიაბეტით დაავადებული 28 პაციენტების მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება; თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებული პაციენტების დიალიზით, თირკმლის ტრანსპლანტაციითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; ინკურაბელური პაციენტების მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; იშვიათი დაავადებების მქონე პაციენტთა მკურნალობითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; სასწრაფო სამედიცინო დახმარების, სამედიცინო ტრანსპორტირებისა და სოფლად ამბულატორიული მომსახურებით უზრუნველყოფა; რეფერალური დახმარების უზრუნველყოფა; სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება; საექიმო სპეციალობის მაძიებელთა დიპლომისშემდგომი/სარეზიდენტო მზადების დაფინანსება მაღალმთიანი და საზღვრისპირა მუნიციპალიტეტებისათვის დეფიციტურ და პრიორიტეტულ საექიმო სპეციალობებში. 1.2.1 მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 35 03 01) გეგმური ამბულატორიული, გადაუდებელი ამბულატორიული და სტაციონარული, გეგმური ქირურგიული მომსახურება, ქიმიო, ჰორმონო და სხივური თერაპია; მშობიარობისა და საკეისრო კვეთის სერვისები; ბენეფიციართა გარკვეული ჯუფების (მაგ.: სოციალურად დაუცველი, საპენსიო ასაკი, ვეტერანები) შესაბამისი მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე მოსახლეობის გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდა. 1.2.2 ფინანსური და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 35 03 02) იმუნიზაციის, დაავადებათა ადრეული გამოვლენისა და სკრინინგის ხელშეწყობა, ისეთი გადამდები დაავადებების, როგორიცაა ტუბერკულოზი, მალარია, ვირუსული ჰეპატიტები, აივ-ინფექცია, სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების გავრცელების კონტროლი და მოსახლეობაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ღონისძიებების განხორციელება; მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება და გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა პრევენცია. 1.2.2.1 დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი (პროგრამული კოდი 35 03 02 01) ძუძუს, საშვილოსნოს ყელის, კოლორექტული და პროსტატის კიბოს სკრინინგი; საშვილოსნოს ყელის ორგანიზებული სკრინინგი გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მასშტაბით; 1-დან 6 წლამდე ასაკის ბავშვთა მსუბუქი და საშუალო ხარისხის მენტალური განვითარების დარღვევების პრევენცია, ადრეული დიაგნოსტიკა და გონებრივი ჩამორჩენილობის პროფილაქტიკა; ეპილეფსიის დიაგნოსტიკა და ზედამხედველობა; დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და გავრცელების შეზღუდვა. 1.2.2.2 იმუნიზაცია (პროგრამული კოდი 35 03 02 02) ვაქცინების და ასაცრელი მასალების (შპრიცებისა და უსაფრთხო ყუთების) შესყიდვა; სპეციფიკური (ბოტულიზმის, დიფტერიის, ტეტანუსის, გველის შხამის საწინააღმდეგო) შრატების და ყვითელი ცხელების საწინააღმდეგო ვაქცინების სტრატეგიული მარაგის შესყიდვა; ანტირაბიული სამკურნალო საშუალებებით უზრუნველყოფა; ვაქცინების, ანტირაბიული სამკურნალო საშუალებების, სპეციფიკური შრატებისა და ასაცრელი მასალების (შპრიცებისა და უსაფრთხო ყუთების) მიღება, შენახვა და გაცემა- 29 განაწილება „ცივი ჯაჭვის“ პრინციპების დაცვით ცენტრალური დონიდან რეგიონულ/რაიონულ ადმინისტრაციულ ერთეულებამდე; წითელას მასიური გავრცელების პრევენციისა და გლობალური ელიმინაციის სტრატეგიით განსაზღვრული ღონისძიებების ფარგლებში, მოსახლეობის არაიმუნურ ან არასრულად იმუნიზებულ ფენებში არაგეგმიური იმუნოპროფილაქტიკის წარმოება; მოსახლეობის დაცვა ვაქცინაციით მართვადი ინფექციებისაგან, მოსახლეობის უზრუნველყოფა ანტირაბიული ვაქცინითა და იმუნოგლობულინით, ასევე, სპეციფიკური შრატებისა და ვაქცინების სტრატეგიული მარაგის შექმნა. 1.2.2.3 ეპიდზედამხედველობა (პროგრამული კოდი 35 03 02 03) ეპიდზედამხედველობის განხორციელება და სამედიცინო სტატისტიკური სისტემის მუშაობა; მუნიციპალური სჯდ ცენტრების მიერ სამოქმედო არეალზე ეპიდზედამხედველობითი ღონისძიებები; მალარიისა და სხვა პარაზიტული დაავადებების პრევენცია და კონტროლი; ნოზოკომიური ინფექციების ეპიდზედამხედველობა; გრიპის სეზონური გავრცელების პრევენციის ღონისძიებების დაგეგმვა (მ.შ. გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინის შესყიდვა) და განხორციელება; გადამდები და არაგადამდები დაავადებების კონტროლი, გამოვლენის, ადექვატური რეაგირებისა და პრევენციის უზრუნველყოფა. 1.2.2.4 უსაფრთხო სისხლი (პროგრამული კოდი 35 03 02 04) დონორული სისხლის კვლევა B და C ჰეპატიტზე, აივ-ინფექცია/შიდსსა და ათაშანგზე; ხარისხის გარე კონტროლისა და მონიტორინგის უზრუნველყოფა; სისხლის უანგარო, რეგულარული დონორობის მხარდაჭერისა და მოზიდვის ეროვნული კამპანიის განხორციელება; ტრანსფუზიით გადამდები ინფექციების პრევენცია. 1.2.2.5 პროფესიულ დაავადებათა პრევენცია (პროგრამული კოდი 35 03 02 05) უსაფრთხო სამუშაო გარემოს ხელშეწყობა. 1.2.2.6 ინფექციური დაავადებების მართვა (პროგრამული კოდი 35 03 02 06) ინფექციური და პარაზიტული დაავადებების მქონე ავადმყოფთა სტაციონარული სამედიცინო დახმარებით უზრუნველყოფა; მოსახლეობაში გადამდებ დაავადებათა სტაციონარული მკურნალობის ხელმისაწვდომობის გაზრდა. 1.2.2.7 ტუბერკულოზის მართვა (პროგრამული კოდი 35 03 02 07) ტუბერკულოზის ყველა სავარაუდო შემთხვევის გამოკვლევა, დაავადებულთა ამბულატორიული მომსახურება (ანტიტუბერკულოზური პრეპარატებით უზრუნველყოფა და მკურნალობა უშუალო მეთვალყურეობის ქვეშ), ლაბორატორიული მართვა, ფთიზიატრიული სტაციონარული დახმარების ფარგლებში დიაგნოსტიკური, თერაპიული და ქირურგიული მომსახურება; სენსიტიური და რეზისტენტული ფორმების მკურნალობა (მ.შ. მულტირეზისტენტული ტუბერკულოზის მკურნალობა ახალი მედიკამენტებით და მკურნალობის მონიტორინგი); ტუბერკულოზის საწინააღმდეგო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, მ.შ. პირველი რიგის ანტიტუბერკულოზური მედიკამენტების შესყიდვა; მომსახურების სრულად ანაზღაურება; ტუბერკულოზის ავადობის, სიკვდილიანობის და საზოგადოებაში ინფექციის გავრცელების შემცირება. 30 1.2.2.8 აივ ინფექცია/შიდსის მართვა (პროგრამული კოდი 35 03 02 08) აივ-ინფექციაზე/შიდსზე ნებაყოფლობითი კონსულტაცია და ტესტირება; აივ-ინფექცია/შიდსით დაავადებულთა ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობა; ანტირეტროვირუსული მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, მ.შ. აივ-ინფექცია/შიდსის სამკურნალო პირველი რიგის მედიკამენტების შესყიდვა; პროგრამით განსაზღვრული მომსახურების ანაზღაურება სრულად (არ ითვალისწინებს თანაგადახდას პაციენტის მხრიდან); აივ-ინფექციის/შიდსის გავრცელების შეფერხება ინფექციით/შიდსით დაავადებულთათვის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. 1.2.2.9 და აივმკურნალობის დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა (პროგრამული კოდი 35 03 02 09) ანტენატალური მეთვალყურეობა; მაღალი რისკის ორსულთა, მშობიარეთა და მელოგინეთა მკურნალობა; გენეტიკური პათოლოგიების ადრეული გამოვლენა; ორსულებში B და C ჰეპატიტების, აივ-ინფექციის/შიდსის და სიფილისის სკრინინგი; ახალშობილთა და ბავშვთა სკრინინგი ჰიპოთირეოზზე, ფენილკეტონურიაზე, ჰიპერფენილალანინემიასა და მუკოვისციდოზზე; ახალშობილთა სმენის სკრინინგული გამოკვლევა; ორსულთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; ორსულთა ეფექტიანი პატრონაჟისა და მაღალკვალიფიციური სამედიცინო დახმარების გეოგრაფიული და ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდა. 1.2.2.10 ნარკომანიით დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობა (პროგრამული კოდი 35 03 02 10) ნარკომანიით დაავადებულ პირთა მკურნალობა (სტაციონარული დეტოქსიკაცია) და პირველადი რეაბილიტაცია, მათი ჩამანაცვლებელი ნარკოტიკით უზრუნველყოფა და სამედიცინო მეთვალყურეობა; ალკოჰოლის მიღებით გამოწვეული ფსიქიკური აშლილობის მქონე პაციენტების სტაციონარული მომსახურება; პროგრამის მიზანია ნარკომანიით დაავადებულ პირთა მკურნალობა. 1.2.2.11 ჯანმრთელობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 35 03 02 11) თამბაქოს მოხმარების კონტროლის გაძლიერება; ჯანსაღი კვების შესახებ განათლება და ალკოჰოლის ჭარბი მოხმარების შესახებ ცნობიერების ამაღლება; ფიზიკური აქტივობის ხელშეწყობა; C ჰეპატიტის პრევენცია და მოსახლეობის განათლების ხელშეწყობა; ჯანმრთელობის ხელშეწყობის პოპულარიზაცია და გაძლიერება; ჯანმრთელობის შესახებ მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება. 1.2.2.12 C ჰეპატიტის მართვა (პროგრამული კოდი 35 03 02 12) C ჰეპატიტით დაავადებულ პირთა დიაგნოსტიკა, მათ შორის მკურნალობაში ჩართვამდე აუცილებელი კვლევებისა და მკურნალობის პროცესის მონიტორინგისთვის აუცილებელი კვლევების ჩატარების უზრუნველყოფა; პირთა C ჰეპატიტის სამკურნალო ფარმაცევტული პროდუქტით (სოფოსბუვირი, პეგილირებული ინტერფერონი, რიბავირინი) უზრუნველყოფა; მედიკამენტების ლოჯისტიკა; 31 C ჰეპატიტით გამოწვეული ავადობის, სიკვდილიანობისა და ინფექციის გავრცელების შემცირება. 1.2.3 მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში (პროგრამული კოდი 35 03 03) ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე მოსახლეობის სპეციალიზებული დახმარებით უზრუნველყოფა; დიაბეტით დაავადებული პაციენტების მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება; თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებული პაციენტების დიალიზით, თირკმლის ტრანსპლანტაციითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; ინკურაბელური პაციენტების მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; იშვიათი დაავადებების მქონე პაციენტთა მკურნალობითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; სასწრაფო სამედიცინო დახმარების, სამედიცინო ტრანსპორტირებისა და სოფლად ამბულატორიული მომსახურებით უზრუნველყოფა; რეფერალური დახმარების უზრუნველყოფა; სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება. არაგადამდები დაავადებებით გამოწვეული სიკვდილიანობის შემცირება და მოსახლეობის დაცვა ამ დაავადებებით გამოწვეული ფინანსური რისკებისგან, მათთვის ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებებზე (მათ შორის პირველადი სამედიცინო მომსახურებები სასწრაფო–გადაუდებელ შემთხვევებში ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის გზით. 1.2.3.1 ფსიქიკური ჯანმრთელობა (პროგრამული კოდი 35 03 03 01) ბავშვთა და მოზრდილთა ამბულატორიული მომსახურება; ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია; ფსიქიატრიული კრიზისული ინტერვენცია; თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება; ბავშვთა და მოზრდილთა სტაციონარული მომსახურება; ფსიქიკური დარღვევების მქონე პირთა თავშესაფრით უზრუნველყოფა. ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე მოსახლეობისათვის სპეციალიზებული ამბულატორიული და სტაციონარული დახმარების აღმოჩენა. 1.2.3.2 დიაბეტის მართვა (პროგრამული კოდი 35 03 03 02) შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულ ბავშვთა მომსახურება; სპეციალიზებული ამბულატორიული დახმარება; შაქრიანი და უშაქრო დიაბეტით დაავადებული სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; მოსახლეობის შაქრიანი და უშაქრო დიაბეტით დაავადებული პაციენტების შესაძლო გართულებების პრევენცია. 1.2.3.3 ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება (პროგრამული კოდი 35 03 03 32 03) ონკოჰემატოლოგიური დაავადებების მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობა; 18 წლამდე ასაკის ონკოჰემატოლოგიური ხელმისაწვდომობის გაზრდა. 1.2.3.4 პაციენტების ფინანსური დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია (პროგრამული კოდი 35 03 03 04) ჰემოდიალიზით და პერიტონეული დიალიზით უზრუნველყოფა; ჰემო და პერიტონეული დიალიზისათვის საჭირო სადიალიზე საშუალებების, მასალისა და მედიკამენტების შესყიდვა და მიწოდება; თირკმლის ტრანსპლანტაცია; ორგანოგადანერგილთა იმუნოსუპრესული მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; ჰემოდიალიზზე მყოფ პაციენტთა სისხლძარღვოვანი მიდგომით უზრუნველყოფა; თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით დაავადებულთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება. 1.2.3.5 ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა (პროგრამული კოდი 35 03 03 05) ინკურაბელურ პაციენტთა ამბულატორიული პალიატიური მზრუნველობა; ინკურაბელურ პაციენტთა სტაციონარული-პალიატიური მზრუნველობა და სიმპტომური მკურნალობა; ინკურაბელურ პაციენტთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; ინკურაბელური პაციენტების პალიატიურ სამედიცინო მომსახურებაზე ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდა. 1.2.3.6 იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა (პროგრამული კოდი 35 03 03 06) იშვიათი დაავადებების მქონე ამბულატორიული მომსახურება; 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა სტაციონარული მომსახურება; ჰემოფილიით და სისხლის შედედების სხვა მემკვიდრული პათოლოგიებით დაავადებულ ბავშვთა და მოზრდილთა ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურება; იშვიათი დაავადებების მქონე პაციენტების სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა სამედიცინო სერვისებზე და მედიკამენტებზე ფინანსური ხელმისაწვდომობა. 1.2.3.7 სასწრაფო გადაუდებელი დახმარება და სამედიცინო ტრანსპორტირება (პროგრამული კოდი 35 03 03 07) სასწრაფო სამედიცინო დახმარება და სამედიცინო ტრანსპორტირება; სასწრაფო სამედიცინო გადაუდებელი დახმარება. 1.2.3.8 სოფლის ექიმი (პროგრამული კოდი 35 03 03 08) პირველადი ჯანდაცვის მომსახურება სოფლად (მათ შორის – ამბულატორიული მომსახურებისათვის აუცილებელი მედიკამენტების და 33 სამედიცინო დანიშნულების საგნების, ექიმის ჩანთის და სამედიცინო დოკუმენტაციის ბეჭდვის მომსახურების შესყიდვა); სპეცდაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებების მიერ შესაბამისი ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურების მიწოდება; შიდა ქართლის სოფლების ამბულატორიული ქსელის ხელშეწყობა და განვითარება; სპეცდაფინანსებაზე მყოფი რიგი სამედიცინო დამატებითი ფინანსური უზრუნველყოფა; დაწესებულებების სოფლის მოსახლეობისათვის პირველადი ჯანდაცვის მომსახურებაზე მოსახლეობის გეოგრაფიული და ფინანსური ხელმისაწვდომობა. 1.2.3.9 რეფერალური მომსახურება (პროგრამული კოდი 35 03 03 09) სტიქიური უბედურებების, კატასტროფების, საგანგებო სიტუაციების, კონფლიქტების რეგიონებში დაზარალებულ მოქალაქეთათვის და საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრული სხვა შემთხვევების დროს მოსახლეობისათვის სამედიცინო დახმარების გაწევა; ჯანდაცვის მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა. 1.2.3.10 მოსახლეობის ფინანსური სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება (პროგრამული კოდი 35 03 03 10) სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა ამბულატორიული შემოწმება; სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა დამატებითი გამოკვლევები; სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება. 1.2.4 დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება (პროგრამული კოდი 35 03 04) პროგრამით განისაზღვრება დეფიციტური და პრიორიტეტული საექიმო სპეციალობები, რომლებშიც მზადება დაფინანსდება; პროგრამის ფარგლებში და აღნიშნულ სპეციალობებში გათვალისწინებული ადგილების (კვოტების) რაოდენობა; იმ მუნიციპალიტეტების ჩამონათვალი, რომლებისთვისაც განხორციელდება მაძიებლების დაფინანსება პროგრამის ფარგლებში, განისაზღვრება საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ- სამართლებრივი აქტით; მაძიებელთა შერჩევას უზრუნველყოფს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო პროგრამით განსაზღვრული „საექიმო სპეციალობის მაძიებელთა შერჩევის წესის“ მიხედვით; სამედიცინო სერვისების მიწოდების უწყვეტობისა და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება. 1.3 შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა (პროგრამული კოდი 35 01) 34 შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება, საქმიანობის კოორდინაცია და კონტროლი. ძირითად მიმართულებებს წარმოადგენს: შრომის, სოციალური და ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამების შემუშავება და განხორციელება; სოციალური დახმარებების, პენსიებისა და სხვადასხვა ფულადი თუ არაფულადი სახელმწიფო (მ.შ. ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამებით განსაზღვრული) ბენეფიტების მიმღებთა გამოვლენა, დადგენა, აღრიცხვა, დახმარების დანიშვნა და გაცემის ორგანიზება; ქვეყანაში შრომის ბაზრის აქტიური პოლიტიკისა და დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარება/განხორციელება; სამუშაო ადგილზე შრომის უსაფრთხო და ჯანსაღი პირობების ზედამხედველობა, შრომის უსაფრთხოების ნორმების დარღვევის პრევენცია; შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ შესაბამისი სტანდარტების შემუშავება/გადასინჯვა; სამედიცინო საქმიანობის ხარისხის კონტროლი და უსაფრთხოება; საზოგადოების გარკვეული ფენების სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის საჭიროებებისათვის გამიზნული პროგრამების შემუშავება, დამტკიცება, განხორციელების კონტროლი და შედეგების მონიტორინგი; ეპიდსაწინააღმდეგო და სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების შემუშავება და მათზე ზედამხედველობა; საექიმო, საექთნო და ფარმაცევტული სპეციალობების ნუსხის განსაზღვრა; ადამიანით ვაჭრობისა (ტრეფიკინგის) და ოჯახში ძალადობის პრევენციის ღონისძიებების განხორციელება; სსიპ-სასწრაფო სამედიცინო ფილიალების მართვა. 1.4 დახმარების ცენტრის მართვაში არსებული სოციალური და სამედიცინო უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 29 03) თავდაცვის სამინისტროსა და შეიარაღებული ძალების პერსონალისა და მათი ოჯახის წევრების, დაღუპული სამხედრო მოსამსახურეების ოჯახის წევრების ასევე, სამოქალაქო პირებისათვის სოციალური და სამედიცინო დახმარების გაწევა. ამბულატორული, სტაციონარული მკურნალობა, სამედიცინო რეაბილიტაცია და დისპანსერიზაცია. ასევე, შეიარაღებული ძალებისათვის ხელმისაწვდომი, ხარისხიანი და მრავალპროფილიანი სამედიცინო დახმარების უზრუნველყოფა, მორალურ-ფსიქოლოგიური და სოციალურ მხარდაჭერა. 1.5 სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა (პროგრამული კოდი 35 04) სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჯანდაცვითი ინფრასტრუქტურის, შენობა-ნაგებობებისა და აღჭურვილობის განახლება, სამედიცინო დაწესებულებებში დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის მინიმალური სტანდარტის უზრუნველყოფა; 35 სამედიცინო დაწესებულებათა მშენებლობა, აღჭურვა და ხელშეწყობა. 1.6 ფუნქციონირების სსიპ – ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური (პროგრამული კოდი 54 00) ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების და მათი ოჯახის წევრების, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის დაღუპულ, უგზო-უკვლოდ დაკარგულ, მიღებული ჭრილობების შედეგად გარდაცვლილ პირთა ოჯახების ცხოვრების სათანადო პირობებისა და კეთილდღეობისათვის მყარი სამართლებრივი და სოციალურეკონომიკური საფუძვლის შექმნის უზრუნველყოფა; სახელმწიფოს თავდაცვისუნარიანობის ამაღლება და საზოგადოებაში მხედრული ტრადიციების განმტკიცება, სახელმწიფოსა და საზოგადოების მიერ ვეტერანთა ღვაწლისა და დამსახურების სათანადო აღიარება, მომავალ თაობებში პატრიოტული სულისკვეთების გაღვივება; სახელმწიფოს ეროვნული ინტერესების დაცვისა და საზოგადოებრივი ცხოვრების სხვადასხვა სფეროში ვეტერანთა პოტენციალის სრულფასოვანი გამოვლენისა და განვითარების ხელშეწყობა, მათი სოციალურ-ეკონომიკური საქმიანობისათვის სათანადო პირობების შექმნა; სამშობლოსათვის თავდადებულ გმირთა სახელების სადიდებლად და მათი საქმის უკვდავსაყოფად საბრძოლო მოქმედებებში დაღუპულ და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის განმტკიცებისათვის მუდმივი ზრუნვა; ვეტერანების და მათი ოჯახის წევრების სოციალურ-ეკონომიკური მხარდაჭერისათვის სახელმწიფო და ადგილობრივი მიზნობრივი პროგრამების შემუშავებისა და რეალიზაციის ხელშეწყობა. 1.7 შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა (პროგრამული კოდი 35 05) შრომის ბაზარზე, შრომის უსაფრთხოების მიმართულებით არსებული მდგომარეობის შესწავლა; შრომის დაცვის ნორმების გაუმჯობესება/სრულყოფა და ამის საფუძველზე, რეკომენდაციების მეშვეობით, დამსაქმებელსა და დასაქმებულს შორის შრომითი ურთიერთობების გაუმჯობესება; სამუშაოს მაძიებელთა რეგისტრაცია-კონსულტირება, მომსახურებების განვითარება, შეზუღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საჭიროების მქონე პირთა დასაქმების ხელშემწყობა, შრომის ბაზრის მოთხოვნის პერიოდული კვლევების განხორციელება და სამუშაოს მაძიებელთა დროებით დასაქმების ხელშეწყობა; ავტორიზებულ-აკრედიტირებულ პროფესიულ სასწავლო-საგანმანათლებლო დაწესებულებებში რეგისტრირებული სამუშაოს-მაძიებლების მომზადებაგადამზადება; მონაცემთა შეგროვების მეთოდიკის შემუშავება და დანერგვა; ინფორმაციის წყაროების გამოვლენა და სრულყოფა დამატებითი კვლევების საფუძველზე; შრომის ბაზრის კომპონენტთა უწყვეტი კვლევა; შრომის ბაზრის მონაცემთა ანალიზის შედეგების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, ინფორმაციის გავრცელება; 36 უსაფრთხო და ჯანსაღი სამუშაო გარემოს შექმნა. 1.8 შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემის მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 30 04) სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს მოსამსახურეთა დაჭრისა და დასახიჩრების ფაქტების შემთხვევაში თანამშრომელთა მკურნალობა და მათი ჯანმრთელობის რეაბილიტაცია, აგრეთვე სამინისტროს მოსამსახურეთა, თადარიგში დათხოვნილ პირთა მათი ოჯახების წევრთა და სამინისტროს სასწავლო დაწესებულებების მსმენელთა სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა; სამინისტროს თანამშრომელთა ავადობისა და შრომისუუნარობის შემცირება, დისპანსერიზაცია, სამკურნალწამლო საშუალებებით უზრუნველყოფა, სტაციონალური მკურნალობა, ავადობის მიზეზების შესწავლა, დაჭრილთა სამედიცინო რეაბილიტაცია, პენსიონერთა და უნარშეზღუდულთა სამედიცინო შემოწმება; დადგენილი წესით სამხედრო-საექიმო კომისიის ორგანიზება და ჩატარება. შესაძლო საბრძოლო მოქმედებების დროს დაჭრილთათვის სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა და ევაკუაციის ორგანიზება. 1.9 ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი (პროგრამული კოდი 57 00) საქართველოში მცხოვრები სოციალურად განსაკუთრებულად დაუცველი ან კატასტროფული სოციალური დანახარჯების რისკის წინაშე მდგარი პირებისათვის ალტერნატიული (არასაბიუჯეტო) რესურსების მობილიზაცია და პრიორიტეტულ სოციალურ საჭიროებებზე მიმართვა საზოგადოების, კერძო სექტორისა და სახელმწიფოს მონაწილეობით; სოციალური და ჯანდაცვითი პროექტების დაფინანსება, ერთჯერადი დახმარებების და ასევე, რეგულარული შემწეობების/პროექტების დაგეგმვა და განხორციელება. 2 მათ შორის, სოციალური თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროში გაგრძელდება თავდაცვის სისტემის მართვის გაუმჯობესება და ინსტიტუციონალიზაცია, პერსონალის განათლება და წვრთნა, შეიარაღებული ძალების შესაძლებლობების განვითარება, ნატო-ში ინტეგრაციის მხარდაჭერა და ორმხრივი თანამშრომლობის ინტენსიფიკაცია, დაინერგება თავდაცვის სფეროში განათლების მიღების ახალი პრინციპები; პრიორიტეტის ფარგლებში ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკა წარიმართება დასავლური სტანდარტებისა და მეთოდების შესაბამისად. დაიხვეწება სამხედრო ძალების საზოგადოებრივი კონტროლის მექანიზმი. უზრუნველყოფილი იქნება საქართველოს პარლამენტის მონაწილეობა შეიარაღებული ძალების განვითარებასა და კონტროლში. სამხედრო მოსამსახურეთათვის უზრუნველყოფილი იქნება ღირსეული სამუშაო პირობები, ასევე მათთვის და ყოფილი სამხედრო მოსამსახურეებისათვის − ადეკვატური სოციალური გარანტიები; ნატო-ში ინტეგრაციის პრიორიტეტულობის გათვალისწინებით გაგრძელდება და გაღრმავდება პარტნიორ ქვეყნებთან თანამშრომლობა შესაბამისი რეკომენდაციების უზრუნველსაყოფად; პრიორიტეტის ფარგლებში სამხედრო ძალების საკადრო უზრუნველყოფა მოხდება მხოლოდ პროფესიონალიზმის ნიშნით. შეიქმნება დასავლური ტიპის სამხედრო კარიერული სისტემა; 37 პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ღონისძიებები ქვეყნის წინაშე მდგარი საფრთხეებისა და გამოწვევების გათვალისწინებითშემუშავდება სამოქალაქო თავდაცვის ეფექტიანი სისტემა, რომელიც მთლიანად ქვეყნის თავდაცვის სისტემის ნაწილი იქნება; ძირეული რეფორმა განხორციელდება სამხედრო და ომის ვეტერანების უფლებებისა და ინტერესების უზრუნველყოფის სისტემაში. იგი გაითვალისწინებს სოციალური დახმარების, პროფესიული კვალიფიკაციისა და დასაქმების კომპონენტებს; პრიორიტეტის ფარგლებში სახელმწიფო საზოგადოებრივი მართლწესრიგის განმტკიცების სფეროში განახორციელებს შესაბამის ღონისძიებებს, რათა უზრუნველყოფილ იქნეს პოლიციისადმი საზოგადოების მაღალი ნდობა, უსაფრთხო გარემო მოქალაქეებისა და ბიზნესისათვის. უზრუნველყოფილი იქნება პოლიციელების საქმიანობის ხელშეუხებლობის სამართლებრივი გარანტიები, რათა უწყება დაცული იყოს ყველანაირი წნეხისაგან. მართლწესრიგის უზრუნველმყოფი ორგანოების დამოუკიდებლობით შეიქმნება როგორც მოქალაქეების, ისე ამ ორგანოების თანამშრომელთა უფლებების დაცვის მნიშვნელოვანი გარანტია; პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება სამართლიანი სასჯელის პოლიტიკა. სასჯელის მოხდის რეჟიმი საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი გახდება და სრულად იქნება დაცული ადამიანის უფლებები; პატიმართა საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების მიზნით გაგრძელდება დაბა ლაითურში თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულების მშენებლობა. ასევე გაგრძელდება სარეკონსტრუქციო-სარემონტო სამუშაოები სხვადასხვა დაწესებულებაში და განახლდება საყოფაცხოვრებო ინვენტარი; პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებთან აშენდება საზოგადოებრივი მისაღებები, სადაც პენიტენციური სისტემის ნებისმიერ ვიზიტორს ექნება შესაძლებლობა, მიიღოს სწრაფი და კვალიფიციური მომსახურება; განახლდება და თანამედროვე სამედიცინო ტექნოლოგიებით აღიჭურვება პენიტენციური სისტემის სამედიცინო დაწესებულებები და პირველადი ჯანმრთელობის დაცვის პუნქტები. გაუმჯობესდება მათი მედიკამენტებით მომარაგება და გაიზრდება სტაციონარული მომსახურების არეალი. გაიზრდება სისტემის სამედიცინო პერსონალის რაოდენობა და უზრუნველყოფილი იქნება მისი უწყვეტი განათლების პროცესი. მოსამსახურეები უზრუნველყოფილი იქნებიან ჯანმრთელობის დაზღვევით და გაუმჯობესდება მათი სოციალური და სამუშაო პირობები; პრობაციის სისტემის სრულყოფის მიზნით სისტემაში სრული დატვირთვით ამოქმედდება თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულება. გარემონტდება და თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღიჭურვება პრობაციის ბიუროები. გაფართოვდება პრობაციონერთა სარეაბილიტაციო პროგრამების არეალი; პრიორიტეტის ფარგლებში გადაიხედება საპროცესო შეთანხმების ინსტიტუტთან დაკავშირებული ზოგიერთი საკითხი, რათა უზრუნველყოფილი იყოს მაქსიმალურად სამართლიანი სისტემა; განსაკუთრებით შეეწყობა ხელი ორგანიზებული თუ სხვა სახის დანაშაულის გამოვლენასა და გამოძიებას. უპირატესობა მიენიჭება აღდგენითი მართლმსაჯულებისა და რესოციალიზაციის პოლიტიკას; პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ღონისძიებები, რომლებიც გულისხმობს პროკურატურის უფლებამოსილების შეზღუდვას გამოძიებისა და 38 სისხლისსამართლებრივი დევნის ეტაპზე ბრალდებულისა და დაზარალებულის უფლებების დაცვის მიზნით. პროკურატურის ფუნქცია იქნება საზოგადოების დანაშაულისაგან დაცვა, ბრალდებულისა და მსჯავრდებულის, აგრეთვე დაზარალებულის კანონიერ უფლებათა დაცვა და საგამოძიებო ორგანოთა მართლზომიერი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მათი საქმიანობის ზედამხედველობით. 2.1 საზოგადოებრივი წესრიგი, სახელმწიფო საზღვრის დაცვა და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება (პროგრამული კოდი 30 01) ქვეყანაში საზოგადოებრივი წესრიგისა და სახელმწიფო უსაფრთხოების დონის ამაღლების მიზნით, საერთაშორისო თანამშრომლობის კუთხით საერთაშორისო ხელშეკრულებებისა და შიდა კანონმდებლობის შესაბამისად, ოპერატიულსამძებრო ინფორმაციის გაცვლა, ერთობლივი ოპერაციების ჩატარება და სხვა მსგავი საკითხები, რომლებიც განხორციელდება პოლიციის ატაშეების, ორმხრივი ხელშეკრულებების, ნაცვალგების პრინციპის და საერთაშორისო, მათ შორის რეგიონული ორგანიზაციების მეშვეობით; საერთაშორისო სამართლებრივი თანამშრომლობა და სამართლებრივი ბაზის განვითარება. ორმხრივი და მრავალმხრივი ხელშეკრულებების მომზადება და გაფორმებასთან დაკავშირებულ საქმიანობა და შემდგომში მისი მონიტორინგი; დანაშაულის პრევენციის მიზნით სამინისტროს აქტიური თანამშრომლობა საზოგადოებასთან; სისხლის სამართლის რეფორმის ფარგლებში საინფორმაციო კამპანიების ჩატარება დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლაში მოქალაქეთა თვითშეგნების ამაღლებისა და ჩართულობისთვის და საჯარო ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება; ნარკომანიის წინააღმდეგ ბრძოლის კუთხით არსებული მიღწევების შენარჩუნების მიზნით, სხვა დაინტერესებულ სახელმწიფო უწყებებთან მჭიდრო თანამშრომლობის განვითარება. ნარკომანიის წინააღმდეგ ბრძოლის ახალ სამოქმედო გეგმის პროექტზე მუშაობისას „პომპიდუს ჯგუფის“ ექსპერტების მონაწილეობის უზრუნველყოფა; ქიმიური, ბიოლოგიური, რადიაციული და ბირთვული (ქბრბ) საფრთხეებისადმი ერთიანი მექანიზმის ჩამოყალიბება, რომელიც ორიენტირებული იქნება ქბრბ ინცინდენტების მართვის ისეთ კომპონენტებზე, როგორებიცაა პრევენცია, გამოვლენა, მზადყოფნა და რეაგირება; ქბრბ კუთხით არსებული მდგომარეობის მუდმივი შესწავლისა და შეფასების, ახალი საფრთხეების, რისკებისა და გამოწვევების საფუძველზე სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის პერიოდული განახლება და აღნიშნული მიმართულებით შსს– ს შესაძლებლობების განვითარება; ევროკავშირსა და საქართველოს შორის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის დიალოგის ფარგლებში აღებული ვალდებულებების თანახმად, საქართველოში ევროკავშირისა და საერთაშორისო სტანდარტების დაცვით, ორგანიზებული დანაშაულის პრევენციისა და მის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლებრივი და ინსტიტუციონალური ჩარჩოს ჩამოყალიბება; წინასწარი დაკავების საკნებში მოთავსებულთა რეგისტრაციის, სამედიცინო შემოწმების და წინასწარი დაკავების იზოლატორებზე რეგულარული მონიტორინგის უზრუნველყოფა. ასევე მოთავსებულთა ინფორმირება (საპროცესო უფლებების შესახებ), დაკავებულ პირთათვის საკვების მიწოდება და 39 სანიტარული პირობების გაუმჯობესება; დროებითი მოთავსების იზოლატორებში ადამიანის უფლებების დაცვის საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვა, არაადამიანური მოპყრობის აღკვეთა და დაკავებული და ადმინისტრაციულ პატიმრობაში მყოფი პირებისათვის მაქსიმალურად უსაფრთხო გარემოს შექმნა; საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის კონტროლირებადი სივრცის მაქსიმალურად გაკონტროლება და კანონსაწინააღმდეგო ქმედებათა გამოსავლენა და აღკვეთა; სანაპირო დაცვის შესაძლებლობების შემდგომი განვითარება, მცურავი საშუალებების მეშვეობით საქართველოს საზღვაო სივრცეში სამართლებრივი რეჟიმის დაცვის კონტროლი, სამართალდარღვევათა პრევენცია, გამოვლენა და აღკვეთა, საქართველოსა და უცხო ქვეყნის გემების საქმიანობის მონიტორინგი, ზღვაოსნობისა და ნაოსნობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, ზღვაზე ძებნაგადარჩენის ოპერაციების განხორციელება, ნავსადგურის დაცვისა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ღონისძიებათა კონტროლი, ზღვის მხრიდან სტრატეგიული ობიექტების დაცვა; სამძებრო-სამაშველო ოპერაციების დღისით და მეტეოპირობების მიუხედავად სრულყოფილად ჩატარება; ღამით, რთული სამინისტროს სისტემაში დასაქმებულ ქალთა საერთო მაჩვენებლის გაზრდის მიზნით ქალთა რეკრუტირების ახალი პოლიტიკის შემუშავება; სამინისტროს ბალანსზე რიცხული შენობა-ნაგებობების სრული რეაბილიტაცია და ახალი შენობების მშენებლობა, დაცვითი სისტემებით უზრუნველყოფა, ინფრასტრუქტურისა და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება. 2.2 შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის შენარჩუნების მხარდაჭერა და შესაძლებლობების განვითარება (პროგრამული კოდი 29 01) თავდაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება. არსებული უსაფრთხოების გარემოდან გამომდინარე და ქვეყნის დამოუკიდებლობის, სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის დასაცავად, ასევე, საქართველოს შეიარაღებულ ძალებზე დაკისრებული ამოცანების ეფექტიანად შესასრულებლად არსებული თავდაცვითი შესაძლებლობების შენარჩუნება. თავდაცვის სამინისტროზე დაკისრებული ფუნქციებისა და ამოცანების უზრუნველყოფა. ეროვნული უსაფრთხოების გარემოს გათვალისწინებით, საქართველოს შეიარაღებული ძალების მზადყოფნა შესაძლო სამხედრო აგრესიის შესაკავებლად და რეგიონული და საერთაშორისო უსაფრთხოების განმტკიცებაში მონაწილეობის მიღება. საქართველოს წინაშე არსებული საფრთხეებიდან და გამოწვევებიდან გამომდინარე შეიარაღებული ძალების თანამედროვე შეიარაღებითა და ტექნიკით უზრუნველყოფა. 2.3 საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება (პროგრამული კოდი 27 01) საერთაშორისო სტანდარტების პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბების მიზნით შესაბამისი პოლიტიკის შემუშავება და მისი განხორციელების კოორდინაცია. აღნიშნულის მიზნით ურთიერთობების კოორდინაცია სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებებთან და ორგანიზაციებთან; მსჯავრდებულ/ბრალდებულთა საცხოვრებელი და ყოფითი პირობებისა და 40 პენიტენციურ დაწესებულებებში არსებული ინფრასტრუქტურის აღჭურვა შესაბამისი მანქანა/დანადგარებითა და ინვენტარით; რბილი ინვენტარის განახლება და პირადი ჰიგიენისათვის საჭირო საშუალებების შეძენა; პენიტენციურ დაწესებულებებში მყოფთათვის განათლების მიღება - სახელობო და პროფესიული სწავლების პროგრამების განსაზღვრით. ასევე მსჯავრდებულ/ბრალდებულთა რესოციალიზაციის მიზნით მათ დასაქმების უზრუნველყოფის ხელშეწყობა და საწარმოო ზონის შექმნა; პენიტენციურ დაწესებულებებში განთავსებულ პირთა უზრუნველყოფა ეკვივალენტური სამედიცინო მომსახურებით. ამასთანავე, პენიტენციური ჯანდაცვის სტანდარტის შესაბამისად პრევენციული და პროფილაქტიკური ღონისძიებების განხორციელება ჰიგიენის, გადამდები დაავადებების კონტროლის და ფსიქიკური ჯანმრთელობის დაცვის კუთხით; პენიტენციურ სისტემაში მყოფ მსჯავრდებულ/ბრალდებულთა სამართლებრივი გარანტიების გაძლიერება - პატიმრობის კოდექსით გათვალისწინებული საჩივრების პროცედურების ხელმისაწვდომობის შენარჩუნებით და ცნობიერების ამაღლებით. 2.3.1 პენიტენციური სისტემის პოლიტიკის შემუშავება, მართვა და ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა ყოფითი პირობების გაუმჯობესება (პროგრამული კოდი 27 01 01) ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა ყოფითი და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებები ითვალისწინებს: ბრალდებულ/მსჯავრდებულთათვის რბილი ინვენტარისა და საჭიროების შემთხვევაში, შესაფერისი უნიფორმის შესყიდვას, ხარისხიანი კვებითი მომსახურების შენარჩუნებას, განათლების ხელმისაწვდომობას პროფესიული/სახელობო/საგანმანათლებლო სწავლების პროგრამების განსაზღვრას და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის შექმნას, მსჯავრდებულთა დასაქმებას; პენიტენციურ სისტემაში მყოფ ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა სამართლებრივი გარანტიების განმტკიცებას, პატიმრობის კოდექსით გათვალისწინებული საჩივრების პროცედურების ხელმისაწვდომობის შენარჩუნებას, პატიმართა ცნობიერების ამაღლებასა და სრული ინფორმატულობის უზრუნველყოფას მათი უფლებების (საჩივრების, დისციპლინარული და ადმინისტრაციული პროცედურების) შესახებ; პენიტენციური სისტემის თანამშრომელთა და სავალდებულო სამხედრო მოსამსახურეების უნიფორმითა და რბილი ინვენტარით უზრუნველყოფას. 2.3.2 ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა ეკვივალენტური სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 27 01 02) პენიტენციურ სისტემაში ადმინისტრირება; ჯანმრთელობის დაცვის რეგულირება და პენიტენციურ სისტემაში გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა გავრცელების პრევენცია, ეპიდემიოლოგიური კონტროლი და მეთვალყურეობა; პირველადი ჯანდაცვის რგოლის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება; ფუნქციონირება და შესაბამისი 41 ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა უზრუნველყოფა სამკურნალწამლო საშუალებებით, მათთვის სპეციალიზებული სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პენიტენციური სისტემასა და მის გარეთ; პენიტენციურ დაწესებულებებში აივ, ტუბერკულოზის და C ჰეპატიტის ინფექციების პრევენციის, დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის უზრუნველყოფა; მსჯავრდებულთათვის ფსიქიატრიული დახმარების, ხოლო წამალდამოკიდებულ პირთათვის მკურნალობისა და რეაბილიტაციის უზრუნველყოფა; მძიმე და განუკურნებელი სენით სასჯელისაგან გათავისუფლება; 2.3.3 დაავადებულ მსჯავრდებულთა პენიტენციური სისტემის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება (პროგრამული კოდი 27 01 03) პენიტენციურ სისტემაში არსებული ინფრასტრუქტურისა საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების მიზნით განხორციელდება: და ახალი დაწესებულების მშენებლობის გაგრძელება ოზურგეთის რაიონის სოფელ ლაითურში; სარემონტო/სარეკონსტრუქციო სამუშაოების ჩატარება სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს არსებულ პენიტენციურ დაწესებულებებში; ცალკეული დაწესებულებების დანადგარებითა და ინვეტარით; აღჭურვა შესამაბამისი მანქანა- საზოგადოებრივი მისაღების აშენება N14 დაწესებულებაში. N2 დაწესებულების ტერიტორიაზე ახალი საბადრაგო და სპეციალური დანიშნულების დასავლეთის სამმართველოს ბაზის შენობის აშენება; სახელობო, პროფესიული, საგამანათლებლო და სარეკრეაციო კურსებისა და პროგრამებისათვის აუცილებელი სატრენინგო ოთახების შექმნა. 2.4 საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური (პროგრამული კოდი 60 00) საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების, სუვერენიტეტის, ტერიტორიული მთლიანობისა და სამხედრო პოტენციალის დაცვა უცხო ქვეყნის სპეციალური სამსახურებისა და ცალკეულ პირთა მართლსაწინააღმდეგო ქმედებისაგან; სახელმწიფოს კონსტიტუციური წყობილებისა და სახელმწიფო ხელისუფლების არაკონსტიტუციური, ძალადობრივი გზით შეცვლის გამოვლენა და დაცვის უზრუნველყოფა; ქვეყნის ეკონომიკური უსაფრთხოების უზრუნველყოფა; ტერორიზმთან ბრძოლა; სახელმწიფო უსაფრთხოებისათვის საფრთხის შემცველი ტრანსნაციონალური ორგანიზებული და საერთაშორისო დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა; კორუფციის თავიდან აცილების, გამოვლენისა და აღკვეთის ღონისძიებების განხორციელება; 42 სახელმწიფო საიდუმლოების რეჟიმის დაცვა, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით სახელმწიფო საიდუმლოების დაცვის უზრუნველყოფის ღონისძიებათა განხორციელება და მათი შესრულების კონტროლი; ქვეყნის საგარეო საფრთხეებისაგან დაცვა. 2.5 სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლება (პროგრამული კოდი 30 06) ქვეყანაში სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლებისთვის საგანგებო სიტუაციების მართვის ერთიანი სისტემის ჩამოყალიბება, საგანგებო სიტუაციების პრევენციის, მასზე მზადყოფნის, რეაგირებისა და მიყენებული ზიანის აღმოფხვრისათვის საჭირო სამუშაოების უზრუნველყოფის მიზნით საქმიანობის ორგანიზება, ასევე სამოქალაქო უსაფრთხოების ამოცანების გადასაწყვეტად სამოქალაქო უსაფრთხოების ეროვნული გეგმის განხორციელების კოორდინირება; საქართველოს კანონით „სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ“ გათვალისწინებული კანონქვემდებარე აქტების შემუშავება და მიღება; სსიპ - საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს შესაძლებლობების გაძლიერება. 2.6 საერთაშორისო თანამშრომლობა (პროგრამული კოდი 29 06) საქართველოს საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის უმთავრეს პრიორიტეტს წარმოადგენს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში გაწევრიანება, რეგიონული და საერთაშორისო უსაფრთხოების ხელშეწყობა; თანამშრომლობის გაღრმავება ნატოსთან, ევროკავშირთან და სხვა საერთაშრისო ორგანიზაციებთან თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებში. ალიანსის წინაშე აღებული ვალდებულებების და საერთაშორისო უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად მონაწილეობის მიღება ნატოს ეგიდით წარმოებულ მტკიცე მხარდაჭერის მისიასა (RSM) და ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალებში (NRF). აქტიური თანამშრომლობა ევროკავშირთან ასოცირების დღის წესრიგისა და ევროკავშირის ერთიანი უსაფრთხოებისა და თავდაცვის პოლიტიკის ფარგლებში და მონაწილეობის მიღება ევროკავშირის ეგიდით წარმოებულ მისიებში - ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკა (EUMAM RCA), მალი (EUTM Mali) და უკრაინა (EEAM Ukraine). პროგრამა ასევე ითვალისწინებს თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროში საერთაშორისო კონფერენციებისა და ღონისძიებების ორგანიზებას. 2.7 გამოძიებაზე ზედამხედველობის, სახელმწიფო ბრალდების მხარდაჭერის, დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლისა და პრევენციის პროგრამა (პროგრამული კოდი 26 02) დამოუკიდებელი, მიუკერძოებელი, ეფექტიანი გამოძიების საპროცესო ზედამხედველობის წარმოება და სისხლისსამართლებრივი დევნის განხორციელება; იურიდიული პირების მიერ ჩადენილი კორუფციული დანაშაულების გამოძიებისა და სისხლისსამართლებრივი დევნის სახელმძღვანელოს შემუშავება; ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი დაცვის უზრუნველყოფა − გამოძიების მიმდინარეობისა და სისხლისსამართლებრივი დევნის განხორციელების პროცესში ადამიანის უფლებების დაცვის უზრუნველყოფა; სახელმწიფოს პოზიტიური ვალდებულების დარღვევის გამომწვევი მიზეზების დადგენა და საერთაშორისო და უფლებადამცველი ორგანიზაციების რეკომენდაციების გათვალისწინება; ოჯახური ძალადობის, წამების, არასათანადო მოპყრობის, უმცირესობათა უფლებების დარღვევის ფაქტებზე ეფექტური და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი გამოძიება და სისხლისსამართლებრივი დევნა. პროკურატურის თანამშრომელთა შერჩევის წესის გაუმჯობესება და კვალიფიკაციის ამაღლება. პროკურატურის მუშაკთა ახალი ეთიკის კოდექსის შემუშავება და მიღება. პროკურატურაში სამუშაო გარემოსა და პროკურორთა 43 მოტივაციის სისტემის გაუმჯობესება − სისხლის სამართლის საქმისწარმოების ელექტრონული სისტემის დახვეწა და პროკურორთა საჭიროებებზე ელექტრონული პროგრამების მორგება; ადამიანური რესურსების მართვის ელექტრონული პროგრამის შექმნა (HR ელექტრონული პროგრამა); პროკურორთა დატვირთვის ელექტრონული მოდულის იმპლემენტაცია; თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად პროკურატურის ოფისების განახლება/ახალი ოფისების მშენებლობა; ტრენინგებისათვის განკუთვნილი აუდიტორიების აღჭურვა თანამედროვე ტექნიკითა და ინვენტარით. საზოგადოების წინაშე ანგარიშვალდებული პროკურატურა − პროკურატურის საქმიანობის გამჭვირვალობისა და საზოგადოების წინაშე ანგარიშვალდებულების უზრუნველყოფის მიზნით საზოგადოებაზე ორიენტირებული პროკურატურის კონცეფციის შემუშავება; მასმედიასთან ურთიერთობის ეფექტური მექანიზმების შექმნა; საზოგადოებისთვის ინფორმაციის მიწოდების არსებული მექანიზმების სრულყოფა; მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორის ინსტიტუტის დახვეწა; პროკურატურის როლის გაზრდა დანაშაულის პრევენციის პროცესში და ამ მიმართულებით სტრატეგიის შემუშავება; პროკურორთა გადამზადება არასრულწლოვანთა სისხლის სამართლის საქმეებზე; არასრულწლოვანთა მიმართ იძულებითი ღონისძიებების გამოყენების პრაქტიკის საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანა. 2.8 სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 29 07) საქართველოს თავდაცვისუნარიანობის ასამაღლებლად და ქვეყნის სამხედროსამრეწველო კომპლექსის განვითარებისათვის თავდაცვის სფეროში სამეცნიეროკვლევების განხორციელება. ენერგოუსაფრთხოების სფეროში სამეცნიერო ტექნიკური სამუშაოების გაღრმავება, საწარმოო ბაზის განახლება და თანამედროვე სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანა, შეიარაღებულ ძალებში არსებული შეიარაღების და ტექნიკური საშუალებების მოდერნიზება და აღდგენა. ასევე, მრეწველობის და მათ შორის, მანქანათმშენებლობის რიგი დარგების განვითარება, ახალი ტექნოლოგიური პროცესების კვლევა და ოპტიმიზაცია. 2.9 ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია (პროგრამული კოდი 23 03) საფინანსო და ეკონომიკურ სფეროში დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა, ქვეყანაში ჯანსაღი კონკურენტუნარიანი გარემოს ხარისხის ამაღლება, კანონიერი სამეწარმეო საქმიანობის დაცვა და სამსახურში მწყობრი სისტემის ჩამოყალიბება; საქართველოსა და საზღვარგარეთის ქვეყნებში პერსონალის შერჩევის კრიტერიუმებისა და პროცედურების კუთხით დაგროვილი გამოცდილების შესწავლა; უცხო ქვეყნის შესაბამის უწყებებთან ერთობლივი კონფერენციების და სემინარების ჩატარება გამოცდილების გაზიარების მიზნით; საქრათველოს ეკონომიკურ საზღვრებზე კონტროლის გამკაცრება გადასახადების თავის არიდების ფაქტების აღკვეთის მიზნით, ასევე პრევენციული ღონისძიებების გატარება შემდგომში დანაშაულის ჩადენის თავის არიდების მიზნით. 2.10 ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 29 05) სამხედრო ინფრასტრუქტურის განვითარება, კერძოდ, სამხედრო ბაზების, ყაზარმების და სასადილოების აშენება-კეთილმოწყობა, რაც აუცილებელია სამხედრო მოსამსახურეებისათვის მათზე დაკისრებული მოვალეობები ადეკვატურ და ღირსეულ პირობებში შესასრულებლად. ასევე, კვების სისტემის გამართვა, რაც თავის მხრივ მოიცავს შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაციას, წყალმომარაგების სისტემის განვითარებას, სასადილო ინვენტარით აღჭურვას და საველე სასადილოების და სამზარეულო კონტეინერების უზრუნველყოფას. სამხედრო ბაზების რეაბილიტაცია-განვითარება, წვრთნების და სწავლებების 44 უზრუნველყოფა ინფრასტრუქტურით, საინჟინრო კომუნიკაციების რეაბილიტაცია და განვითარება. 2.11 ნაგებობისა და სრულყოფილი პრობაციის სისტემა (პროგრამული კოდი 27 02) სსიპ - არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს ადმინისტრაციული შესაძლებლობების განვითარება; სარეაბილიტაციო პროგრამების განხორციელება და მათში პრობაციონერების ჩართულობა; არასრულწლოვანთათვის სასჯელის სახედ შინა პატიმრობასთან დაკავშირებული შესაბამისი ღონისძიებების გატარების ხელშეწყობა. ახალი თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულებების ამოქმედება, როგორც დასავლეთ საქართველოში მყოფ მსჯავრდებულთა, ასევე ქალ მსჯავრდებულთათვის, რომელთა ბაზაზე მოხდება მათი რეაბილიტაციარესოციალიზაცია; 2.12 მართვის, კონტროლის, კავშირგაბმულობის და კომპიუტერული სისტემები (პროგრამული კოდი 29 04) პროგრამა მოიცავს კავშირგაბმულობის და ინფორმაციულ სისტემების, საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარება და კიბერუსაფრთხოების უზრუნველყოფა. თანამედროვე დაცული კომუნიკაციების მიერ უზრუნველყოფილი უსაფრთხო, უწყვეტი კავშირი და კოორდინირებულ მოქმედებები. მონაცემებისა და ინფორმაციის უსაფრთხოების დაცვის მიზნით მოწინააღმდეგის მხრიდან საზიანო ქმედებების თავიდან აცილება, უარყოფითი შედეგების შემცირება და ყველა ელემენტის ფუნქციონირების უმოკლეს ვადებში აღდგენა. ქვედანაყოფების მობილური და სტაციონალური მართვისა და კონტროლის სისტემის დახვეწა. 2.13 საქართველოს მიერ საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების ფარგლებში საქართველოს აეროპორტებში "გათავისუფლებული ფრენების" მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება (მათ შორის, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა) (პროგრამული კოდი 24 06) საქართველოს ევროპის ერთიან საჰაერო სივრცეში ინტეგრაციის პროცესის გაღრმავება; საერთაშორისო ანტიტერორისტული საქმიანობის ხელშეწყობა კომპეტენციის ფარგლებში; ფრენების უსაფრთხოებისა და საავიაციო უშიშროების დონის ამაღლება; აშშ-ს სამხედრო ავიაციის საჰაერო ნავიგაციით და პილოტაჟით უზრუნველყოფა; ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების წევრ სახელმწიფოებსა და „პარტნიორობა მშვიდობისათვის“ პროგრამაში მონაწილე სხვა სახელმწიფოებს შორის შეთანხმებით გათვალისწინებული პირობების შესრულების უზრუნველყოფა. 2.14 საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი (პროგრამული კოდი 03 00) სამხედრო აღმშენებლობისა და ქვეყნის თავდაცვის ორგანიზაციის მიამრთულებით უმაღლესი დონის გადაწყვეტილებების მიღება; სამხედრო ძალების სტრუქტურისა და რაოდენობის განსაზღვრის პროექტების მომზადება; 45 ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკის დაგეგმვის კოორდინაცია კანონმდებლობით მინიჭებული კომპეტენციის ფარგლებში და ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის მონაწილეობის უარუნველყოფა. საინფორმაციო-ანალიტიკური საქმიანობის მიმართულებით ქვეყნს თავდაცვის, უშიშროებისა და სამხედრო აღმშენებლობის საკითხებზე აქტების მომზადება და ექსპერტიზა, საინფორმაციო-ანალიტიკური მასალების მომზადება და ამ მასალებით საქართველოს პრეზიდენტისა და უშიშროების საბჭოს წევრების უზრუნველყოფა. ქვეყნის თავდაცვისა და უშიშროების სფეროში საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული საქმიანობის მიმართულებით საქართველოს ეროვნული უშიშროებისს აბჭოს დასკვნებისა და გადაწყვეტილებების პროექტების მომზადება. 2.15 დანაშაულის პრევენცია და ინოვაციური პროგრამები (პროგრამული კოდი 26 07) ყოფილ პატიმართა რეაბილიტაცია და რესოციალიზაცია; დანაშაულის პირველი დონის პრევენციის ღონისძიებათა ბენეფიციარებზე მორგებული სხვადასხვა სახის ტრენინგების, სემინარების, დებატების, კონფერენციების და ა.შ. ჩატარება; ანტინარკოტიკული, ტრეფიკინგის, ბულინგის წინააღმდეგ მიმართული აქტივობების გამართვა, ბიზნესმეწარმეობისა და სხვა მონათესავე სფეროების საფუძვლების შესწავლა; დანაშაულის მეორე დონის პრევენციის ფარგლებში რისკჯგუფებთან მიკუთვნებულ არასრულწლოვანთა ერთიანი მონაცემთა ბაზის შექმნა და მათი ოჯახის წევრებთან მუშაობა; რისკჯგუფებთან მომუშავე სახელმწიფო სტრუქტურების საქმიანობის კოორდინირება და მეორე დონის პრევენციის სტრატეგიის შემუშავება. არასრულწლოვანთა განრიდება და მედიაციის ფარგლებში არასრულწლოვანთა კონფიდენციალურობის დაცვა, სტიგმატიზაციის დაუშვებლობა და არასრულწლოვნის ჭეშმარიტი ინტერესის გათვალისწინება; პროგრამაში ჩართული პროფესიონალებისთვის (პროკურორები, სოციალური მუშაკები, მედიატორები) სპეციალური ტრენინგების ჩატარება; სისხლის სამართლის მედიაციაში სასწავლო კურსის შემუშავება და ჩატარება. მედიატორის საქმიანობის სტანდარტი განსაზღვრა მედიატორის საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დადგენა, მედიაციის ფორმებისა და სფეროების გაფართოება; ქვეყნის მასშტაბით სამთავრობო და არასამთავრობო დონეზე მოქმედი ორგანიზაციების საქმიანობათა შესახებ ინფორმაციის მოძიება, მათი სისტემატიზაცია-ანალიზი და ცენტრის ვებგვერდზე განთავსება; მომსახურებათა ბაზების შექმნა და პერმანენტულად გაფართოვება; სხვადასხვა დეფიციტური მომსახურების განვითარებისთვის საგრანტო კომპონენტის განხორციელება. 2.16 სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნა და მართვა (პროგრამული კოდი 30 05) სახელმწიფო რეზერვების მატერიალური ფასეულობების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი დაცულობის კონტროლი შენახვის პუნქტებში; საპასუხისმგებლო შენახვაზე მიბარებული სახელმწიფო მატერიალური ფასეულობების აღრიცხვა და კონტროლი; რეზერვის სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების დაგროვებისა და მისი სწორად მართვის საკითხებში მეთოდოლოგიის შემუშავება და მარაგების შევსება. 3 რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი საქართველოს უკეთესი შიგა და საერთაშორისო ინტეგრაციის უზრუნველსაყოფად განსაკუთრებულად პრიორიტეტულია ქვეყნის ზოგადი რეგიონული და 46 ინფრასტრუქტურული განვითარება. ტურიზმის განვითარებასთან ერთად ქვეყანა ჩამოყალიბდება რეგიონულ ცენტრად; ქვეყნისათვის აქტუალურ თემად რჩება საგზაო, ენერგეტიკისა და წყლის ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ქვეყნის რეგიონული განვითარება; გაგრძელდება მუშაობა ძირითადი მაგისტრალური, მეორეული და ადგილობრივი გზების მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის, რათა გაიზარდოს როგორც ქვეყნის შიგა ტვირთბრუნვა და ურთიერთდაკავშირება, ისე საქართველოს როლი რეგიონული და საერთაშორისო ტვირთბრუნვისა და ტრანზიტის ჭრილში. მაღალი ტემპით გაგრძელდება აღმოსავლეთ-დასავლეთის ავტომაგისტრალის, ქუთაისისა და ქობულეთის შემოვლითი გზების მშენებლობა. საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე აშენდება და გაუმჯობესდება მეორეული და ადგილობრივი გზები. შეიქმნება განვითარებული, ხარისხიანი და უსაფრთხო საგზაო ინფრასტრუქტურა ქვეყნის შიგა ტვირთბრუნვის, იმპორტის, ექსპორტისა და ტრანზიტის განვითარებისათვის. უზრუნველყოფილი იქნება საკურორტო და სხვა რეგიონებში უკეთესი მიღწევადობა. გაგრძელდება ამ სფეროში ინვესტიციების მოზიდვა, რაც ხელს შეუწყობს როგორც ქვეყნის სატრანზიტო პოტენციალის, ვაჭრობისა და ტურიზმის ზრდას, ისე ახალი საწარმოების მშენებლობასა და სამუშაო ადგილების შექმნას; უცხოური და ადგილობრივი ინვესტიციების მძლავრი ნაკადის მოზიდვით და მოწოდების წყაროების დივერსიფიკაციით კიდევ უფრო გაიზრდება ქვეყნის საექსპორტო პოტენციალი ენერგეტიკის სფეროში და საქართველოს როლი აღმოსავლეთ-დასავლეთის ენერგეტიკულ დერეფანში. სანდო, დივერსიფიცირებული და ფინანსურად მდგრადი ენერგოსისტემა ერთ-ერთი წინაპირობაა საქართველოს სამეწარმეო და საექსპორტო პოტენციალის მაქსიმალიზებისათვის. სახელმწიფო მიზნად ისახავს, საქართველო გახდეს ელექტროენერგიის მნიშვნელოვანი ექსპორტიორი თურქეთში, ევროპასა და ახლო აღმოსავლეთში. საქართველოს ენერგეტიკულ სექტორს განსაკუთრებულად მიმზიდველს ხდის თურქეთთან დამაკავშირებელი 500-კილოვოლტიანი მაღალი ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა და სხვა ენერგოპროექტები; გაგრძელდება მუშაობა საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში წყალმომარაგებისა და წყალარინების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის კუთხით. ასევე გაგრძელდება წყლის მილსადენების, გამწმენდი ნაგებობების, რეზერვუარების მშენებლობარეაბილიტაცია, ნაპირდაცვის უზრუნველყოფის ღონისძიებები და მუდმივი მონიტორინგი მდინარეებისა და ზღვის სანაპირო ზოლებში ავარიული და რისკფაქტორიანი უბნების გამოვლენისა და ნაპირსამაგრი სამუშაოების ჩატარებისათვის; ტურიზმის ხელშეწყობის მიზნით გაგრძელდება საქართველოს ქალაქებისა და რეკრეაციული ტერიტორიების მხარდაჭერა, ტურისტულ ინფრასტრუქტურაში ინვესტიციების მოზიდვა. 3.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 25 02) გეოგრაფიული მდებარეობიდან გამომდინარე, საქართველომ შეიძინა ევროპისა და აზიის დამაკავშირებელი მნიშვნელოვანი სატრანსპორტო დერეფნის სტატუსი. ვინაიდან სატვირთო გადაზიდვების საკმაოდ დიდი ნაწილი ავტოტრანსპორტზე მოდის, სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მიმართულებას საავტომობილო გზები წარმოადგენს. საავტომობილო გადაზიდვებზე გაზრდილმა მოთხოვნამ განაპირობა არსებული გზების რეკონსტრუქციის, არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის განახლებამოდერნიზება და ზოგ შემთხვევაში უსაფრთხო, ცენტრალური ქალაქების 47 გვერდის ავლით, ახალი საგზაო მონაკვეთების მშენებლობის აუცილებლობა, რითაც გარკვეული ტერიტორიები გამოთავისუფლდება. აღნიშნული კი ტურიზმის განვითარების და ახალი ტურისტული ობიექტების მშენებლობის საფუძველი იქნება. საქართველოს საგზაო ქსელის ინტეგრირება საერთაშორისო საგზაო კომუნიკაციების სისტემაში, ქვეყნის საავტომობილო გზების გამტარუნარიანობის გაზრდა, ავტოსატრანსპორტო დერეფნის განვითარება და საერთაშორისო სატრანზიტო კონკურენტუნარიანობის ზრდა, სახელმწიფოთაშორისო და რეგიონთაშორისო ავტოსაგზაო კავშირების გაუმჯობესება, მოსახლეობის გაზრდილი ეკონომიკური აქტივობის, ინტენსიური ავტომობილიზაციის დონისა და გაზრდილი სატრანსპორტო ნაკადების დონესთან საავტომობილო საგზაო ქსელის განვითარების ტემპების შესაბამისობის უზრუნველყოფა. 3.1.1 საავტომობილო გზების პროგრამების მართვა (პროგრამული კოდი 25 02 01) საავტომობილო გზების ინფრასტრუქტურული პროექტების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელება, საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გზების მშნებლობარეაბილიტაციის ადმინისტრირება და მონიტორინგი. 3.1.2 გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 25 02 02) საერთაშორისო და რეაბილიტაცია; შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გზების რაიონულ და საკურორტო ცენტრებთან, ისტორიულ და კულტურულ ძეგლებთან ასევე, მოსაზღვრე ქვეყნებთან მისასვლელი საავტომობილო გზების პერიოდული შეკეთება და რეაბილიტაცია, რეკონსტრუქციამოდერნიზაცია და განვითარება; სტიქიური მოვლენების სამუშაოების ჩატარება; სალიკვიდაციო და პრევენციის მიზნით საავტომობილო გზებზე სატრანსპორტო გადაზიდვების, მგზავრთა შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფა. 3.1.3 ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა (პროგრამული კოდი 25 02 03) ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა-რეაბილიტაცია სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კოლიდორებში საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობის გაზრდისთვის, ავტოტრანსპორტის ნაკადების გამტარუნარიანობის ამაღლებისა და უსაფრთხო მოძრაობის უზრუნველყოფისთვის. 3.2 რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 25 03) ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებში სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება და მათთან დაკავშირებული სხვადასხვა მომსახურებების შესყიდვა, ასევე სახელმწიფო მნიშვნელობის (ადმინისტრაციული, სტრატეგიული, სამხედრო, პოლიციური და სხვა დანიშნულების) ობიექტების სამშენებლო სარემონტო სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელება. ნაპირდავითი სამუშაოების უზრუნველყოფა, ასევე სამინისტროს მმართველობაში არსებული საწარმოების საოპერაციო ხარჯებისა და შესაბამისი 48 ფუნქციური დავალებების შესასრულებლად წარმოებული სამშენებლო და სარეაბილიტაციო სამუშეოების და მათთან დაკავშირებული სხვადასხვა მომსახურებების შესყიდვა. ქვეყანაში ტურიზმის განვითარების მიზნით სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება; დონორების მიერ დაფინანსებული პროექტების მოსამზადებლად პროეტებისათვის საჭირო ღონისძიებების გატარება, საპროექტო დოკუმენტაციების მომზადება და ანალიზი; თვითმართველ ერთეულებში (გარდა ქალაქ თბილისისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისა) ნაგავსაყრელების მოწყობა და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გადამუშავება და უტილიზაცია. 3.3 წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 25 04) საქართველოს რეგიონებში მცხოვრები მოსახლეობის და ორგანიზაციების ეკოლოგიურად სუფთა, გაფილტრული, ზედაპირული გრუნტის წყლების მოხვედრისგან დაცული სასმელი წყალი 24 საათიანი მიწოდების რეჟიმით უზრუნველყოფა; საქართველოს დიდ ქალაქებსა და სოფლებში წყალმომარაგების და საკანალიზაციო სისტემების აღდგენა-რეაბილიტაცია; მუნიციპალიტეტებში წყალსადენის სათავე ნაგებობების მოწყობა და ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია; ტურისტულ-დასასვენებელ ცენტრებში წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება. 3.4 სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება (პროგრამული კოდი 36 03) ქვეყანაში არსებული მაღალი და საშუალო ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობა რეაბილიტაცია, მეზობელ ქვეყნებთან არსებული ელექტროგადამცემი ხაზების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა. სისტემის მოძველებული ქვესადგურების თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვა და სხვადასხვა სიმძლავრის ახალი ქვესადგურების მშენებლობა. თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის განვითარებისათვის შესაბამისი ელექტროგადამცემი ქსელის მოწყობა. 3.5 ენერგეტიკის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა (პროგრამული კოდი 36 01) ენერგეტიკის უსაფრთხოების სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება, სახელმწიფო სტრატეგიისა და სახელმწიფო პროგრამების შესრულების მონიტორინგი და მათი განხორციელების კოორდინაცია. საქართველოს ენერგეტიკის დარგში ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა. ელექტროენერგიის დამატებითი, ალტერნატიული და განახლებადი წყაროების მოძიების, ენერგიის შემცველი წყაროების უპირატესი ათვისებისა და ამ კუთხით დარგის სტაბილური განვითარების უზრუნველსაყოფად სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება. ქვეყნის მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა. არსებული წილობრივი განაწილების ხელშეკრულებების შესრულების მონიტორინგი, მოქმედი ინვესტორების საქმიანობის კოორდინაცია, აღნიშნულის ფარგლებში ნავთობისა და გაზის ოპერაციების მონოტორინგი, 49 კომპანიების ყოველწლიური სამუშაო გეგმების და ბიუჯეტების განხილვა, შეთანხმება და შესრულების მონიტორინგი. ინვესტორებისაგან ყველა სახის ტექნიკური ინფორმაციის მიღება, დამუშავება, სისტემატიზაცია, ნავთობისა და გაზის ოპერაციების წარმოების საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობის დადგენა, ნავთობისა და გაზის ოპერაციების, ნავთობის გადამუშავების, გაზის დამუშავების და ნავთობგაზპროდუქტების ტრანსპორტირების საქმიანობის ერთიანი მარეგულირებელი საფუძვლების შექმნა. ნავთობისა და გაზის რესურსების ათვისების და ნავთობის გადამუშავების სფეროში ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა. შავი ზღვის შელფის საქართველოს ნაწილზე ნახშირწყალბადების რესურსების ათვისების მიზნით პოტენციური ინვესტორების მოძიება. საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში (იმერეთის, კახეთის, შიდა და ქვემო ქართლის, სამეგრელოს, რაჭის, გურიისა და სამცხე-ჯავახეთის) გაზის გარეშე არსებული სოფლების (დაახლოებით 113 სოფელი) გაზიფიცირება. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების მუდმივად მცხოვრები მოსახლეობის მიერ მოხმარებული ბუნებრივი აირის საფასურის ანაზღაურება შესაბამის პერიოდებში პროგრამით განსაზღვრული ბენეფიციარებისათვის. 3.5.1 ენერგეტიკის სფეროში პოლიტიკის განხორციელება (პროგრამული კოდი 36 01 01) ენერგეტიკის უსაფრთხოების სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება, სახელმწიფო სტრატეგიისა და სახელმწიფო პროგრამების შესრულების მონიტორინგი და მათი განხორციელების კოორდინაცია. საქართველოს ენერგეტიკის დარგში ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა. ელექტროენერგიის დამატებითი, ალტერნატიული და განახლებადი წყაროების მოძიების, ენერგიის შემცველი წყაროების უპირატესი ათვისებისა და ამ კუთხით დარგის სტაბილური განვითარების უზრუნველსაყოფად სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება. ქვეყნის მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა. არსებული წილობრივი განაწილების ხელშეკრულებების შესრულების მონიტორინგი, მოქმედი ინვესტორების საქმიანობის კოორდინაცია, აღნიშნულის ფარგლებში ნავთობისა და გაზის ოპერაციების მონოტორინგი, კომპანიების ყოველწლიური სამუშაო გეგმების და ბიუჯეტების განხილვა, შეთანხმება და შესრულების მონიტორინგი. ინვესტორებისაგან ყველა სახის ტექნიკური ინფორმაციის მიღება, დამუშავება, სისტემატიზაცია, ნავთობისა და გაზის ოპერაციების წარმოების საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობის დადგენა, ნავთობისა და გაზის ოპერაციების, ნავთობის გადამუშავების, გაზის დამუშავების და ნავთობგაზპროდუქტების ტრანსპორტირების საქმიანობის ერთიანი მარეგულირებელი საფუძვლების შექმნა. ნავთობისა და გაზის რესურსების ათვისების და ნავთობის გადამუშავების 50 სფეროში ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა. შავი ზღვის შელფის საქართველოს ნაწილზე ნახშირწყალბადების რესურსების ათვისების მიზნით პოტენციური ინვესტორების მოძიება. 3.5.2 მოსახლეობის ელექტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესება (პროგრამული კოდი 36 01 02) საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში (იმერეთის, კახეთის, შიდა და ქვემო ქართლის, სამეგრელოს, რაჭის, გურიისა და სამცხე-ჯავახეთის) გაზის გარეშე არსებული სოფლების (დაახლოებით 113 სოფელი) გაზიფიცირება. სხვადასხვა სახის ღონისძიებების სუბსიდირება, კერძოდ: მესტიის მუნიციპალიტეტის დაბა მესტიაში მცხოვრები 840 აბონენეტის მიერ მოხმარებული ელ. ენერგიის ღირებულების ანაზღაურება. 3.5.3 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების მოსახლეობისათვის მიწოდებული ბუნებრივი აირის ღირებულების ანაზღაურების ღონისძიება (პროგრამული კოდი 36 01 03) განხორციელდება ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების მუდმივად მცხოვრები მოსახლეობის მიერ მოხმარებული ბუნებრივი აირის საფასურის ანაზღაურება შესაბამის პერიოდებში პროგრამით განსაზღვრული ბენეფიციარებისათვის. 3.6 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 24 05) საქართველოს ტურიზმის პოპულარიზაციისა და ქვეყნის ცნობადობის ამაღლების მიზნით, საერთაშორისო და ტურისტულ გამოფენა-ბაზრობაში მონაწილეობა, პრეზენტაციების, პრეს და გაცნობითი ტურების მოწყობა მსოფლიოს წამყვანი ტურ-ოპერატორებისა და მასმედიის წარმომადგენლებისთვის, მსოფლიოს წამყვან ტელეარხებზე რეკლამების განთავსება, საპრომოციო მასალების ბეჭდვა და მისი გავრცელება საბორტე ჟურნალებსა და სხვადასხვა საერთაშორისო ბეჭდვით მედიაში, მიზნობრივ ბაზრებზე პრეზენტაციების მოწყობა და მარკეტინგული კამპანიების ჩატარება, ინტერნეტ სივრცეში მარკეტინგული კამპანიის სწრაფად და ეფექტურად განხორციელება; სხვადასხვა ქვეყნებთან, საერთაშორისო და დონორ ორგანიზაციებთან ურთიერთობის გამყარების მიზნით სხვადასხვა ფორუმებში, კონფერენციებში/ სამუშაო შეხვედრებში მონაწილეობა; ტურიზმის შემდგომი განვითარებისათვის კურორტებისა და საკურორტე პოტენციალის კვლევების განხორციელება; ახალი ტურისტული პროდუქტის განვითარებისა და არსებულის დივერსიფიკაციისათვის კონკრეტული მიმართულებების პოტენციალის კვლევა და შემუშავებული მარშრუტების მარკირების ჩატარება; საინფორმაციო დაფების განთავსება ტურისტულად მიმზიდველ ქალაქებში და მცირე ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა; დიდ ტურისტებისთვის მაღალი ხარისხის მომსახურების გასაწევად საინფორმაციო ცენტრების გახსნა და ცხელი ხაზის დახვეწა; ახალი ტურიზმის სფეროში კერძო სექტორის განვითარების,ხელშეწყობისა და წახალისებისათვის ტრენინგების მოწყობა და სხვადასხვა პროექტების/აქტივობების განხორციელდება; 51 შიდა ტურიზმის განვითარებისათვის ღონისძიებების ჩატარება. 3.7 ქვეყნის სხვადასხვა კუთხეებში რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა (პროგრამული კოდი 25 01) რეგიონული განვითარების პოლიტიკის შემუშავება, დეცენტრალიზაციისა და თვითმმართველობის განვითარების მიმართულებით არსებული რეფორმების განხორციელება, მოქალაქეების მაქსიმაური გააქტიურება და უშაალო ჩართულობა მართვის პროცესში, რეფორმის შედეგად თითოეულ დასახლებაში საზოგადოებრივი თვითმართველობის შექმნა და კოორდინაცია; თვითმმართველი ერთეულების რაოდენობის გაზრდა და გაძლიერება ფუნქციური და მატერიალური თვალსაზრისით, სამხარეო მმართველობის დონეზე სამხარეო თვითმმართველობის ძირითადი კომპონენტების დანერგვა; საზოგადოებრივი თვითმმართველობის ფორმირება თითოეულ დასახლებაში; მუნიციპალური თვითმმართველობების ტერიტორიული ოპტიმიზაცია და გაძლიერება; სამხარეო ხელისუფლებაში თვითმმართველობის ელემენტების დამკვიდრება; სახელმწიფო ზედამხედველობის ეფექტური მექანიზმების შექმნა; რეფორმირების პროცესის სამართლებრივი, ტექნიკური და რესურსული უზრუნველყოფა; საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების ქსელის განვითარების, დაპროექტებისა და სამეცნიერო-ტექნიკური პროგრესის საკითხებში ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება; განსაკუთრებული მნიშვნელობის მქონე სახელმწიფოებრივი ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების მონიტორინგი; ტურიზმისათვის საჭირო ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების პოლიტიკის შემუშავება; საქართველოს მოსახლეობის წყლით მომარაგების სისტემების დანერგვისა და ხელშეწყობის ღონისძიებათა განხორციელების უზრუნველყოფა; საქართველოს მოქალაქეთა სამხედრო აღრიცხვის, სამხედრო სამსახურისთვის მომზადებისა და გაწვევის კოორდინაცია. თვითმართველ ერთეულებში (გარდა ქალაქ თბილისისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისა) ნაგავსაყრელების მოწყობისათვის საჭირო პოლიტიკის შემუშავება და დაგეგმვა. რეგიონებში სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალის მონიტორინგი. 3.8 ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 36 02) სახელმწიფო ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის განვითარება, რომელიც მოიცავს სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჰესების (ენგურჰესი და ვარდნილჰესების კასკადი) რეაბილიტაციას. კერძოდ: ვარდნილჰესების კასკადის რეაბილიტაცია. 3.9 ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება (პროგრამული კოდი 24 02) ტექნიკურ და სამშენებლო სფეროში საქართველოს კანონმდებლობის ევროკავშირის კანონმდებლობასთან დაახლოება, რომელიც ითვალისწინებს 52 ევროპის ახალი და გლობალური მიდგომის 16 დირექტივასთან დაახლოებას; ბაზარზე ზედამხედველობის სისტემის განვითარება ევროკავშირში არსებული საუკეთესო პრაქტიკის შესაბამისად, რომელიც ითვალისწინებს ევროკავშირის ტექნიკური დახმარების პროგრამის ფარგლებში, აღნიშნულ სისტემის ხარვეზებისა და საჭიროებების იდენტიფიცირებას, შეფასებას და შესაბამისი პროცედურების შემუშავებას ევროკავშირის საუკეთესო პრაქტიკის შესაბამისად და ასევე, ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს ინსტიტუციური განვითარების გეგმის შემუშავებას, ტექნიკური რეგლამენტების შესაბამის კანონქვემდებარე ნორმატიული ბაზის შექმნას და სააგენტოს თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლებას ტექნიკური რეგლამენტების მოთხოვნების შესაბამისად; საკანონმდებლო ვაკუუმის აღმოსაფხვრელად შესაბამის სფეროებში ტექნიკური რეგლამენტების შემუშავება და მათი გამოყენებით მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველ ობიექტებზე ინსპექტირების განხორციელება; 3.10 ბაქო - თბილისი - ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობისათვის მარაბდა ახალქალაქი - კარწახის მონაკვეთზე კერძო საკუთრებაში არსებული მიწების გამოსყიდვა- კომპენსაცია (პროგრამული კოდი 24 07) ყარსი-ახალქალაქის სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობის ხელშეწყობის მიზნით, მარაბდიდან კარწახის მიმართულებით თურქეთის საზღვრამდე მდებარე კერძო მიწის ნაკვეთების გამოსყიდვა და ამ პროცესთან დაკავშირებული მომსახურების გაწევა, შესასყიდი მიწის ნაკვეთების ტექნიკური და იურიდიული ბაზის მომზადება ნასყიდობის გარიგების გასაფორმებლად, საკუთრების უფლების რეგისტრაცია მყიდველზე, პრობლემური ნაკვეთების იურიდიული და ტექნიკური ბაზის გამართვა და ინდივიდუალური საკომპენსაციო შეთავაზების მომზადება თანდართული გრაფიკული მონაცემებით და რუკით. 4 განათლება, მეცნიერება და პროფესიული მომზადება განათლების სისტემა ეფუძნება საყოველთაოდ აღიარებულ, თანამედროვე სტანდარტებს; გარანტირებულია უმაღლესი და პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების აკადემიური, ადმინისტრაციული და ფინანსური ავტონომიის მაღალი დონე; იქმნება განათლების სისტემის ეფექტიანი მართვის მექანიზმები. განათლების სისტემის მართვა თანამიმდევრულ და შედეგებზე ორიენტირებულ მოკლე, საშუალო და გრძელვადიან სტრატეგიულ დაგეგმვას დაეფუძნება; შეიქმნება ობიექტური, გამჭვირვალე და ეფექტიანი მექანიზმები საგანმანათლებლო დაწესებულებებში კვალიფიციური კადრების შესანარჩუნებლად/მოსაზიდად როგორც ადმინისტრაციულ, ისე აკადემიურ და სხვა თანამდებობებზე; მოხდება განათლების სისტემის ობიექტური და სანდო სტატისტიკის წარმოება, დაინერგება შესაბამისი საერთაშორისო პრაქტიკა და მეთოდოლოგიები. შემუშავდება საგანმანათლებლო დაწესებულებების სტრატეგიული გეგმების შედგენისა და საქმიანობის ანგარიშის მომზადების ერთიანი მეთოდოლოგიები. განხორციელდება განათლების სისტემის მიუკერძოებელი ყოველწლიური მონიტორინგი და შეფასება, უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი დოკუმენტების საჯაროობა; დაიხვეწება განათლების დაფინანსების მექანიზმები მისი ეფექტიანობის გაზრდის მიზნით. გაიზრდება განათლების ხელმისაწვდომობა. ამაღლდება განათლების ხარისხი, ასევე უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სამეცნიერო 53 პოტენციალი; გაგრძელდება საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია და მშენებლობა, განვითარდება პროფესიული სასწავლებლების ინფრასტრუქტურა. საქართველოს საჯარო სკოლების მოსწავლეები და კერძო სკოლების ზოგიერთი კატეგორიის მოსწავლე უზრუნველყოფილნი იქნებიან სასკოლო სახელმძღვანელოებით.პირველკლასელები და ფრიადოსნები (საბაზო საფეხურის წარჩინებული კურსდამთავრებულები) კვლავ უზრუნველყოფილი იქნებიან პერსონალური კომპიუტერებით. განხორციელდება პედაგოგთა ხელფასების ეტაპობრივი ზრდა, ასევე წარმატებული სტუდენტების მსოფლიოს საუკეთესო უნივერსიტეტებში სწავლისა და ცხოვრების დაფინანსება; პრიორიტეტის ფარგლებში სახელმწიფო განაგრძობს შესაბამისი პროგრამების განხორციელებას, რათა საქართველოს ზოგადი, უმაღლესი თუ პროფესიული განათლების სისტემა მაქსიმალურად მიუახლოვდეს საერთაშორისო სტანდარტებს, რითაც საქართველოს საგანმანათლებლო დაწესებულებების კურსდამთავრებულებს შესაძლებლობა ექნებათ, ღირსეული კონკურენტები იყვნენ დასაქმების მსოფლიო ბაზარზე; შემუშავდება სახელმწიფო პოლიტიკა მეცნიერებისა და სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტების საქმიანობის კუთხით. მეცნიერება გახდება ცოდნაზე დაფუძნებული ეკონომიკის საფუძველი. ჩამოყალიბდება ფუნდამენტურ და გამოყენებით კვლევათა ორგანიზებისა და მხარდაჭერის ახალი, ევროპული ტიპის სისტემა; თანამედროვე მოთხოვნათა შესაბამისი სამეცნიერო კვლევების უზრუნველსაყოფად შეიქმნება ქმედითი სისტემა, რომელიც ხელს შეუწყობს საქართველოში არსებული სამეცნიერო პოტენციალის მაქსიმალურ რეალიზებას, მეცნიერების მუდმივ განვითარებას და მის ერთიან სამეცნიერო სივრცეში ინტეგრაციას; უზრუნველყოფილი იქნება სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარება, კვლევების ხარისხის ამაღლება, სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობაში ახალგაზრდობის ჩართვა, ქვეყნის მეცნიერების საერთაშორისო სამეცნიერო სივრცეში ინტეგრაცია. მეცნიერების სფეროში შეიქმნება შედეგზე ორიენტირებული საგრანტო დაფინანსების სისტემა; ხელი შეეწყობა ქართული მეცნიერებისა და სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებების საერთაშორისო სამეცნიერო და აკადემიურ სივრცეში ინტეგრაციას, მათ შორის, ერთობლივ კვლევით საქმიანობას, საერთაშორისო პროექტებში მონაწილეობის ფორმით. მეცნიერების სისტემა დაეფუძნება არსებული სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებების პოტენციალს. ამ დაწესებულებების მართვაში უშუალო მონაწილეობას მიიღებენ მათი წარმომადგენლები. ქვეყნის ერთერთი უმთავრესი ამოცანა იქნება ნიჭიერი ახალგაზრდების მეცნიერებაში მოზიდვა; განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა მაღალი ხარისხის პროფესიული განათლების შეთავაზებას, რაც აუცილებელი წინაპირობაა შრომის ბაზრის მაღალკვალიფიციური ადგილობრივი მუშახელით უზრუნველყოფისათვის, ეს კი, თავის მხრივ, დიდ გავლენას მოახდენს უმუშევრობის დონის შემცირებაზე. უმუშევრობის პრობლემის გადაჭრის მიზნით მნიშვნელოვანი იქნება პროფესიული გადამზადების სისტემის დახვეწა და ეფექტიანი გამოყენება; სახელმწიფო განაგრძობს და გააძლიერებს ზრუნვას ეთნიკური უმცირესობებისა და სხვადასხვა სოციალური ფენის წარმომადგენელი ახალგაზრდებისათვის უმაღლესი განათლების თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად; სახელმწიფო ასევე განაგრძობს ხელოვნების დარგებში განათლების მიღების შესაძლებლობების მხარდაჭერას და სხვადასხვა სფეროში დასაქმებულთა მუდმივი 54 პროფესიული ზრდის მიზნით შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელებას; განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა სამხედრო განათლებას და კვალიფიკაციის ამაღლებას. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − დავით აღმაშენებლის სახელობის თავდაცვის ეროვნული აკადემიის განვითარება და მისი ნატო-ს სტანდარტების დონის უმაღლეს სასწავლებლად ჩამოყალიბება ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი გახდება. სახელმწიფო უზრუნველყოფს სამხედრო მოსამსახურეების მიერ თანამედროვე პროფესიებისა და უნარ-ჩვევების დაუფლებას; მოხდება პენიტენციური სისტემის მოსამსახურეების კვალიფიკაციის ამაღლება სხვადასხვა სასწავლო დისციპლინაში. 4.1 ზოგადი განათლება (პროგრამული კოდი 32 02) ზოგადი განათლების ღიაობა და თანაბარი ხელმისაწვდომობა ყველასთვის მთელი სიცოცხლის განმავლობაში, ინკლუზიური სწავლების გაფართოება; საქართველოს ზოგადი განათლების სისტემის საერთაშორისო საგანმანათლებლო სივრცეში ჩართვა, ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების ფინანსური რესურსებით უზრუნველყოფა, რომლებიც მათ შესაძლებლობას მისცემს, სრულად განახორციელონ მათთვის დაკისრებული ფუნქციამოვალეობები; მასწავლებელთა კვალიფიკაციის დონის ამაღლება და მათი ხელფასების ეტაპობრივი ზრდა. ეროვნული შეფასებების, ეროვნული სასწავლო გეგმის შემუშავების და აკრედიტაციის სისტემების ჩამოყალიბება, სწავლების ხარისხის დადგენისა და შეფასების მეშვეობით ზოგადსაგანმანათლებლო პროცესის დაგეგმვა და მართვა; საჯარო სკოლის ყველა კლასის მოსწავლეებისათვის და კერძო სკოლის სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისა, აგრეთვე კანონმდებლობით დადგენილი სხვა კატეგორიების მოსწავლეების სასკოლო სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა; სკოლებში იმ მოსწავლეების ტრანსპორტირების პროცესის ხელშეწყობა, რომლებიც ცხოვრობენ ისეთ დასახლებულ პუნქტებში (სოფელი, დაბა) სადაც არ ფუნქციონირებს სკოლები და მანძილი სოფლებს შორის შესამჩნევია, ასევე აქვთ შეზღუდული შესაძლებლობები. ეთნიკურად არაქართველი მოსწავლეებისათვის ქართული ენის სწავლების ხელშეწყობა; საერთაშორისო ასპარეზზე ქართველი ახალგაზრდების კონკურენტუნარიანობის ამაღლების მიზნით ინგლისური ენის სწავლების გაძლიერება; საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში აღმოფხვრა და დისციპლინის გაუმჯობესება. 4.1.1 ძალადობის ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 32 02 01) ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსებით უზრუნველყოფა საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, ზოგადი განათლების დასაფინანსებლად ერთ მოსწავლეზე გათვლილი ფინანსური ნორმატივისა და მისი შესაბამისი სტანდარტული ვაუჩერით, ეროვნული სასწავლო 55 გეგმით განსაზღვრული მოსწავლეთა რაოდენობის, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეთა რაოდენობის, მასწავლებელთა საათობრივი დატვირთვის, სქემით განსაზღვრული შესაბამისი სტატუსის მქონე მასწავლებლების დანამატის, ადმინისტრაციული, სკოლის მოვლა-შენახვისა და სკოლის განვითარებისათვის საჭირო და სხვა ხარჯების გათვალისწინებით, რაც სკოლებს შესაძლებლობას აძლევს, სრულად შეასრულონ თავიანთი ფუნქცია-მოვალეობები. 4.1.2 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 02 02) მასწავლებელთა პროფესიული განვითარება და კვალიფიკაციის ხარისხის ამაღლება. ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში სწავლების ხარისხის გაუმჯობესება, მასწავლებლის პროფესიული ცოდნისა და საქმიანობის განმსაზღვრელი მაღალი სტანდარტის დამკვიდრება, მასწავლებლის პროფესიის სტატუსის ამაღლება, მათთვის საგანმანათლებლო სიახლეების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება, ცოდნის ხარისხის საერთაშორისო სტანდარტებისადმი და მოთხოვნებისადმი გათანაბრება; საგანმანათლებლო რესურსცენტრის თანამშრომლების, სკოლის დირექციის ან/და ადმინისტრაციის და სამეურვეო საბჭოების წევრების საქმიანობის ხარისხის ამაღლება; მოსწავლეთა შედეგების გასაუმჯობესებლად სწავლა-სწავლების ხარისხის ამაღლება მასწავლებლის სისტემური პროფესიული განვითარების გზით; მასწავლებლის შრომის ანაზღაურების ეტაპობრივი ზრდა, მათ მიერ საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემის შესაბამისად; 4.1.3 უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 32 02 03) საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში მოსწავლეთა უსაფრთხო გარემოს შექმნა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; სისხლის სამართლის რეფორმის ფარგლებში ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში მოსწავლეთა ძალადობის, მათ მიერ ცივი და ცეცხლსასროლი იარაღების ტარების, ალკოჰოლური და ნარკოტიკული საშუალებების გავრცელების/გამოყენების პრევენცია და აღმოფხვრა; ყველა ბავშვისა და ახალგაზრდისათვის ზოგადი განათლებისა და განვითარების თანაბარი შესაძლებლობების, ჯანსაღი და უსაფრთხო სასწავლო გარემოს შექმნის უზრუნველყოფა; ქცევითი და ემოციური პრობლემების მქონე სკოლის მოსწავლეებისა და მათი ოჯახის წევრების კვალიფიციური ფსიქო-სოციალური მომსახურებით უზრუნველყოფა; საჯარო სკოლებში პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის ხელშეწყობის მიზნით, მოსწავლეთათვის შესაბამისი გაკვეთილების, ექსკურსიებისა და გაფართოებული შეხვედრების ჩატარება, მათი შესაძლებლობებისა და უნარების გამოვლენის გზით; 4.1.4 წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება (პროგრამული კოდი 32 02 04) მოსწავლეთა ინტელექტუალური განვითარების, ეროვნული სასწავლო 56 გეგმით გათვალისწინებული საგნების სწავლებისა და თანაბრად კონკურენტულ გარემოში ახალგაზრდების შესაძლებლობების რეალიზების ხელშეწყობისა და საერთაშორისო დონეზე მათი წარმოჩენის მიზნით, სხვადასხვა ეროვნული და საერთაშორისო ოლიმპიადების ორგანიზება; მოსწავლეთა ზოგადი განათლების განვითარებაზე განსაკუთრებით საინტერესო პროექტების დაფინანსება; ორიენტირებული სკოლებისათვის სხვადასხვა თემატური და კალენდარული დღისადმი მიძღვნილი კონკურსების გამოცხადება. 4.1.5 განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვების საგანმანათლებლო და საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა და ინკლუზიური განათლების განვითარება (პროგრამული კოდი 32 02 05) საჯარო სკოლებში სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეთა განათლების ხარისხის გაუმჯობესებაზე ზრუნვა, მათთვის შესაბამისი გარემოს უზრუნველყოფა; ინკლუზიური განათლების მულტიდისციპლინური გუნდის სპეციალისტების მიერ სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეების შეფასება; საჯარო სკოლებისათვის დახმარებისა და კონსულტაციების გაწევა ინდივიდუალური სასწავლო გეგმებით მუშაობასთან დაკავშირებით; ინკლუზიური გადამზადება; განათლების საკითხებში სპეციალური პედაგოგების საჯარო სკოლების მოსწავლეების, სტუდენტებისა და სოციალურად დაუცველი, მზრუნველობამოკლებული, განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე, დევნილი, რეპატრირებული და ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი მოზარდების ინტეგრაციისა და სოციალიზაციის ხელშეწყობა, აგრეთვე სათემო აქტივობების დაგეგმვისა და განხორციელების გზით მათში საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართვის სურვილის გაღვიძება; სპეციალური საგანმანათლებლო დაწესებულებების ბენეფიციარების უზრუნველყოფა სრული სახელმწიფო სადღეღამისო ან დღის მომსახურებით, სადაც ინდივიდუალური საჭიროებების, ასაკისა და შესაძლებლობების გათვალისწინებით მოხდება სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბენეფიციართა განვითარებაზე ზრუნვა. 4.1.6 მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 32 02 06) საჯარო სკოლის ყველა კლასის მოსწავლეებისათვის და კერძო სკოლის სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისა, აგრეთვე კანონმდებლობით დადგენილი სხვა კატეგორიების მოსწავლეების სასკოლო სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა; 4.1.7 საზაფხულო სკოლები (პროგრამული კოდი 32 02 07) საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში ინგლისური ენის სწავლა/სწავლების ხელშეწყობა; მომავალი ლიდერებისთვის ისეთი უნარ-ჩვევების განვითარების ხელშეწყობა, როგორიცაა საკუთარი თავის შეცნობა, მიზნისა და მთავარი 57 ამოცანის ჩამოყალიბება, პრიორიტეტების გამოკვეთა და მასზე ფოკუსირება; არაქართულენოვანი სკოლების/სექტორების მოსწავლეებისა და მასწავლებლებისათვის სახელმწიფო ენის სწავლებისა და მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა. 4.1.8 ოკუპირებული რეგიონების პედაგოგებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 32 02 08) გალის რაიონისა და 2008 წლის აგვისტოს მოვლენებამდე ახალგორის რაიონის ფუნქციონირებადი სკოლების პედაგოგებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარებით უზრუნველყოფა. 4.1.9 ბრალდებული და მსჯავრდებული პირებისათვის განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა (პროგრამული კოდი 32 02 09) სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში ზოგადი განათლების მიღების ხელშეწყობა; სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის არასრულწლოვანთა აღმზრდელობით დაწესებულებასა და ქალთა და არასრულწლოვანთა №5 საერთო და საპყრობილის რეჟიმის დაწესებულებაში არასრულწლოვანი მსჯავრდებულებისათვის ზოგადი განათლების მიღების შესაძლებლობის უზრუნველყოფა; პროფესიული განათლების კურსების მეშვეობით სასჯელის მოხდის პერიოდში ბრალდებულებისა და მსჯავრდებულების (როგორც სრულწლოვნები, ისე არასრულწლოვნები) სხვადასხვა პროფესიის დაუფლების ხელშეწყობა. 4.1.10 ეროვნული სასწავლო გეგმების დანერგვა და მონიტორინგი (პროგრამული კოდი 32 02 10) ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის მონიტორინგისა და სხვა კვლევების ჩატარება ეროვნული სასწავლო გეგმის განვითარებისა და დანერგვის ხელშეწყობის მიზნით; ადრეული და სკოლამდელი განათლების სისტემის ჩამოყალიბება; საგანამანათლებლო მეთოდური გაზრდა ეროვნული სასწავლო ამაღლებისთვის; 4.1.11 ლიტერატურის ხელმისაწვდომობის გეგმის დანერგვის ეფექტიანობის საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 32 02 11) დასახლებულ პუნქტებში (სოფელი, დაბა) სადაც არ ფუნქციონირებს სკოლები და მანძილი სოფლებს შორის შესამჩნევია მოსწავლეთა ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფა; 4.1.12 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 02 12) ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსწავლეებისათვის საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სრული ზოგადი განათლების მიღების შესაძლებლობის გაზრდა, ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე მათი კონკურენტუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა; მოსწავლეებისათვის და სკოლაში დასაქმებულ პირთათვის ჯანსაღი და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა, მოსწავლეებისა და სკოლაში 58 დასაქმებულებისათვის დროული სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა; პირველადი და გადაუდებელი 2016-2017 სასწავლო წლისთვის საკლასო ჟურნალით ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების უზრუნველყოფა; ყველა სასკოლო ინიციატივების დაფინანსების გზით მოსწავლეზე ორიენტირებული სასწავლო პროცესის და სასკოლო გარემოს განვითარების ხელშეწყობა; მოსწავლეების ინფორმირებულობის, მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობისა და სამოქალაქო ცნობიერების განვითარების ხელშეწყობა; აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მცხოვრებ ეთნიკურ ქართველებს ქართული ენობრივ-კულტურული იდენტობისა და ისტორიულ სამშობლოსთან კავშირების შენარჩუნებას, აგრეთვე ქართული ენის შესწავლის ხელშეწყობა. 4.2 უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო კვლევების პროგრამა (პროგრამული კოდი 32 04) უმაღლესი განათლების სფეროში განსახორციელებელი რეფორმების მიზნებიდან გამომდინარე, სახელმწიფოს განვითარებისა და საკუთრივ უმაღლესი განათლების სისტემის სიცოცხლისუნარიანობის უზრუნველსაყოფად უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებში არსებული ინტელექტუალური პოტენციალის მიზნობრივად გამოყენება, ახალი სამეცნიერო პერსონალის მომზადებისა და მათი შემდგომი განვითარების ხელშეწყობა, სამეცნიერო კვლევის პირობების შექმნა, სწავლის, სწავლებისა და სამეცნიერო კვლევის ინტეგრირებისათვის ხელშეწყობა; უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებების ინტელექტუალური და მატერიალური პოტენციალის ინტეგრაციის ხელშეწყობა; ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების კურსდამთავრებულთათვის ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩატარების ხელშეწყობა, საერთო სამაგისტრო გამოცდებისა და მასწავლებლის სასერტიფიკაციო გამოცდების ჩატარება; უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგად ჩარიცხულ საქართველოსა და უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა სახელმწიფო სასწავლო გრანტით დაფინანსების უზრუნველყოფა; სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების დაფინანსების უზრუნველყოფა; წარჩინებული სტუდენტების სტიპენდიით უზრუნველყოფა; წარმატებული სტუდენტების სწავლისა და ცხოვრების დაფინანსება მსოფლიოს საუკეთესო უნივერსიტეტებში; განსაკუთრებით ნიჭიერი სტუდენტების ხელშეწყობა; აკადემიური პერსონალის მობილობისა და საერთაშორისო თანამშრომლობის წახალისება; სამეცნიერო გრანტების დაფინანსებით ფუნდამენტური და გამოყენებითი სამეცნიერო ტექნოლოგიური კვლევების განხორციელების ხელშეწყობა; 59 მეცნიერების აღდგენისა და დაწესებულებების ხელშეწყობა; განვითარებისათვის სამეცნიერო-კვლევითი სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობის განსხვავებული ფორმების ამოქმედება; მეცნიერთა და ახალგაზრდა მკვლევართა საერთაშორისო თანამშრომლობის წახალისება; სამეცნიერო კვლევების მართვის ოპტიმალური სქემის შემუშავება; საინოვაციო პოლიტიკის განხორციელების ხელშეწყობა. 4.2.1 გამოცდების ორგანიზება (პროგრამული კოდი 32 04 01) ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების კურსდამთავრებულთათვის სკოლის გამოსაშვები და ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩატარების ხელშეწყობა, საერთო სამაგისტრო გამოცდებისა და მასწავლებლის გამოცდების ჩატარება; საერთაშორისო უზრუნველყოფა; კვლევების (შეფასებების) განხორციელების მოსწავლეთა და სტუდენტთა საერთაშორისო შეფასების უზრუნველყოფა; 4.2.2 მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 04 02) ფუნდამენტური და გამოყენებითი სამეცნიერო კვლევების, სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის და ახალგაზრდა მეცნიერთა ხელშეწყობა; სამეცნიერო კვლევებში საერთაშორისო თანამშრომლობის გაღრმავება; საქართველოში მაღალი კონფერენციების გამართვა; დონის სამეცნიერო სახელმწიფო სამეცნიერო მონიტორინგი; გრანტების ფორუმებისა ბენეფიციართა და საქმიანობის სახელმწიფოს მიერ დამსახურებულ მეცნიერთა ფინანსური მხარდაჭერა. 4.2.2.1 სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 04 02 01) კონკურსის წესით, ღია, გამჭვირვალე და თავისუფალი კონკურენციის პრინციპების შესაბამისად სახელმწიფო გრანტების გაცემის ორგანიზება; საქართველოში არსებული სამეცნიერო და ტექნოლოგიური პოტენციალის შესახებ მონაცემთა შეგროვება, დამუშავება და ანალიზი, წინადადებების მომზადება მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების სახელმწიფო პრიორიტეტების განსახორციელებლად; მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის საგანმანთლებლო პროგრამების დაფინანსებით უზრუნველყოფა; 4.2.2.2 სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები (პროგრამული კოდი 32 04 02 02) ფუნდამენტური და გამოყენებითი სამეცნიერო კვლევების, სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განახლება, ახალგაზრდა მეცნიერთა ხელშეწყობა; 60 სამეცნიერო კვლევებში საერთაშორისო თანამშრომლობის გაღრმავება; საქართველოში მაღალი კონფერენციების გამართვა. 4.2.2.3 დონის სამეცნიერო ფორუმებისა და მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის პროგრამების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 04 02 03) საქართველოში მეცნიერების განვითარების მეცნიერების მიღწევათა შესაბამისად; ხელშეწყობა მსოფლიო ფუნდამენტური და გამოყენებითი სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა; საქართველოში მეცნიერების განვითარების პროგნოზირება და მსოფლიო მეცნიერების მიღწევათა შესაბამისად სახელმწიფო პრიორიტეტების შესახებ წინადადებების მომზადება. 4.2.2.4 სოფლის მეურნეობის დარგში მეცნიერთა ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 04 02 04) აგროსასურსათო სექტორში გამოყენებითი და ფუნდამენტური კვლევების ხელშეწყობა; სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის შედეგად რეკომენდაციების შემუშავება, კვლევითი საქმიანობისა და სწავლების ერთობლივი ფუნქციონირების მხარდაჭერა, საერთაშორისო და სამეცნიეროტექნიკური თანამშრომლობის გაღრმავება. 4.2.3 სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტები და ახალგაზრდების წახალისება (პროგრამული კოდი 32 04 03) უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგად ჩარიცხულ საქართველოსა და უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა სახელმწიფო სასწავლო გრანტით დაფინანსების უზრუნველყოფა; წარჩინებული სტუდენტების სტიპენდიით უზრუნველყოფა; უცხო ქვეყნის მოქალაქეთათვის სწავლების ხელშეწყობით საერთაშორისო კავშირების განმტკიცება, განათლების სფეროში თანამშრომლობის ხელშეწყობა; 4.2.4 უმაღლესი განათლების ხარისხის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 04 04) ახალგაზრდა და პერსპექტიული კადრების სწავლებისა და კვლევის პროცესში ჩართულობის ხელშეწყობა; აკადემიური პერსონალის პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა; ხარისხის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა. 4.2.5 სისტემის ინტერნაციონალიზაციის უმაღლესი განათლებისა და სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 04 05) ქართულის, როგორც უცხო ენის, ვებგვერდის www.geofl.ge სასწავლო-მეთოდური მასალით მუდმივად შევსება და განახლება; ახალი ორენოვანი აკადემიური ლექსიკოგრაფიის განვითარების ხელშეწყობა; 61 უმარლესი განათლებისა ხელშეწყობა. 4.3 და სამეცნიერო - კვევითი პროექტების საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 32 05) საქართველოს განათლების სისტემაში საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით სასკოლო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და სწავლების პროცესში თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა; თანამედროვე უნარ-ჩვევების დაუფლებისა და საგანმანათლებლო პროგრამების უკეთ დაძლევის მიზნით საჯარო სკოლების პირველკლასელი მოსწავლეების უზრუნველყოფა პერსონალური კომპიუტერებით („ნეთბუქებით“), ხოლო წარჩინებული ახალგაზრდების დაჯილდოება კომპიუტერული ტექნიკით; ოთხ წლიან პერიოდში ყველა საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია, ასევე 150 ახალი საჯარო სკოლის აშენება და 300 მომავლის კლასის გახსნა; საჯარო სკოლებში ინფორმაციული-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ინფრასტრუქტურის განვითარება თანამედროვე სასწავლო გარემოს შესაქმნელად; სამინისტროს სისტემაში შემავალი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების მშენებლობა - რეაბილიტაცია, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, ინვენტარითა და ტექნიკით მომარაგება. 4.3.1 საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და მოსწავლეების/სტუდენტების ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 32 05 01) საქართველოს განათლების სისტემაში საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა, ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და სწავლების პროცესში თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა; თანამედროვე უნარ-ჩვევების დაუფლებისა და საგანმანათლებლო პროგრამების უკეთ დაძლევის მიზნით საჯარო სკოლების პირველკლასელი მოსწავლეების და მათი დამრიგებლების უზრუნველყოფა საბავშვო სასწავლო პორტატული კომპიუტერით, ხოლო წარჩინებული ახალგაზრდების წახალისება სხვადასხვა კომპიუტერული ტექნიკით; საჯარო სკოლებში ინფრასტრუქტურის შესაქმნელად; ინფორმაციული-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების განვითარება თანამედროვე სასწავლო გარემოს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სისტემაში შემავალი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებების მშენებლობა რეაბილიტაცია, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, ინვენტარითა და ტექნიკით მომარაგება. 4.3.2 საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 32 05 02) საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირების, ტერიტორიული 62 ორგანოების, საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებების მშენებლობა რეაბილიტაცია, საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, ინვენტარითა და ტექნიკით მომარაგება. 4.3.2.1 ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 32 05 02 01) საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მშენებლობა და რეაბილიტაცია; ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების სხვადასხა ინვენტარითა და აღჭურვილობით უზრუნველყოფა; სახის საჯარო სკოლების სასკოლო მერხებითა და სკამებით უზრუნველყოფა; საჯარო სკოლებში წინა წლებში დამონტაჟებული გათბობის სისტემების მდგომარეობის მონიტორინგი და გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრა. 4.3.2.2 პროფესიული საგანანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 32 05 02 02) საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების მშენებლობა და რეაბილიტაცია; პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების სხვადასხა სახის ინვენტარითა და აღჭურვილობით უზრუნველყოფა; პროფესიულ განათლებაზე გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით ახალი პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების მშენებლობა და შესაბამისი ინვენტარითა და აღჭურვილობით უზრუნველყოფა. 4.3.2.3 უმაღლესი და სამეცნიერო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 32 05 02 03) უმაღლესი საგანმანათლებლო მშენებლობა და რეაბილიტაცია; და სამეცნიერო დაწესებულებების უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების სხვადასხა სახის ინვენტარითა და აღჭურვილობით უზრუნველყოფა; 4.3.2.4 სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 32 05 02 04) სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების მშენებლობა - რეაბილიტაცია; სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოები სხვადასხა სახის ინვენტარითა და აღჭურვილობით უზრუნველყოფა; 4.4 ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს (პროგრამული კოდი 32 06) ზოგადი განათლების ხარისხის განვითარების მიზნით საქართველოს რეგიონებში საჯარო სკოლის ინფრასტრუქტურის და სასწავლო გარემოს გაუმჯობესება; სკოლის მასწავლებლებისა ტრენინგების და საკლასო, განხორციელება; და ადმინისტრაციის წარმომადგენლების ეროვნული და საერთაშორისო შეფასებების 63 საკლასო, ეროვნული და საერთაშორისო შეფასებების განხორციელება; ადგილობრივი ეკონომიკისათვის რელევანტური, შესაფერისი, პროფესიული განათლების ხელშეწყობა; ბაზრის მოთხოვნების მაღალი ხარისხის საერთაშორისო სტანდარტის უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება მეცნიერების, ტექნოლოგიების, საინჟინრო და მათემატიკის დარგში; საბუნებისმეტყველო და საინჟინრო სფეროში ბაკალავრიატის ამერიკული საგანმანათლებლო პროგრამების დანერგვა და სახელმწიფო უმაღლესი საგანმანათლებლო ინსტიტუტების გაძლიერება. 4.5 პროფესიული განათლება (პროგრამული კოდი 32 03) მოსახლეობის პროფესიულ-საგანმანათლებლო მოთხოვნილების დაკმაყოფილება, პირის პროფესიული განვითარების, პროფესიული კარიერისა და სოციალური დაცვის ხელშეწყობა; პროფესიული განათლებისა და მომზადების ერთიანი, ხარისხიანი და ეფექტიანი სისტემის ჩამოყალიბება; პროფესიული განათლების განვითარების 2013–2020 წლების სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის განხორციელება; პროფესიული განათლების ხარისხის გაუმჯობესების ხელშეწყობა, პროფესიული განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდა; ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელთა სახელმწიფო ენის ცოდნის დონისა და პროფესიული კვალიფიკაციის ამაღლებისათვის ეროვნული უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებული რეგიონების ადგილობრივი თვითმმართველობებისა და საჯარო სკოლების ადმინისტრაციების თანამშრომელთა გადამზადება; ინფორმაციული ტექნოლოგიების სფეროში პროფესიული საგანმანათლებლო საქმიანობის განხორციელება; მაღალკვალიფიციური, შიგა და საერთაშორისო შრომის ბაზრებზე კონკურენტუნარიანი სპეციალისტების მომზადება ინფორმაციული ტექნოლოგიების სხვადასხვა მიმართულებით; ერთიანი საინფორმაციო სისტემის დანერგვა (მათ შორის, საჯარო სკოლებში), ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული სწავლისა და სწავლების მეთოდების შემოღება და თანამედროვე სასწავლო გარემოს შექმნა შესაბამისი ინტერნეტკავშირის უზრუნველყოფით. 4.5.1 პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 03 01) პროფესიული განათლებისა და მომზადების ერთიანი, ხარისხიანი და ეფექტიანი სისტემის ჩამოყალიბება; პროფესიული განათლების შესახებ მოსახლეობის ინფორმირებულობის დონის ამაღლება და პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში პირთა ჩარიცხვის მაქსიმალურად გამჭვირვალე სისტემის ჩამოყალიბება; 64 შრომის ბაზარზე ორიენტირებული პროგრამების განხორციელება; პროფესიული საგანმანათლებლო პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების თანამედროვე მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით აღჭურვა და ინფრასტრუქტურით უზრუნველყოფა; პროფესიულ განათლებაზე გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით ახალი პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ჩამოყალიბება; მასწავლებელთა მომზადებისა და პროფესიული განვითარების სისტემის ჩამოყალიბება; ინკლუზიური პროფესიული განათლების დანერგვის ხელშეწყობა და საზოგადოებისაგან გარიყვის რისკის ქვეშ მყოფი პირებისათვის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა; პროფესიული განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდა საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირებისთვის; სპეციალური სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირების პროფესიული განათლების პროცესში საჭირო ტექნოლოგიური მხარდაჭერით უზრუნველყოფა; არაფორმალური პროფესიული განათლების აღიარების მექანიზმების დანერგვა; პროფესიული განათლების შესახებ მოსახლეობის ინფორმირებულობის დონის ამაღლება; 4.5.2 ეროვნული უმცირესობების პროფესიული გადამზადება (პროგრამული კოდი 32 03 02) საქართველოს ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებული და მაღალმთიანი რეგიონების ადგილობრივი თვითმმართველობის ორ¬განოებში, ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ მართულ საწარმოებსა და არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირებში, აღმასრულებელი ხელისუფლების დაწესებულებათა ტერიტორიულ ორგანოებში, საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებში დასაქმებულთა გადამზადება, კვალიფიკაციისა და ქართული ენის ცოდნის ამაღლება. 4.5.3 განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა (პროგრამული კოდი 32 03 03) ინფორმაციული ტექნოლოგიების სფეროში საგანმანათლებლო საქმიანობის განხორციელება; პროფესიული ინფორმაციული ტექნოლოგიების სხვადასხვა მიმართულებით მაღალკვალიფიციური, შიდა და საერთაშორისო შრომის ბაზრებზე კონკურენტუნარიანი სპეციალისტების მომზადება; თანამედროვე ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ხელმისაწვდომობა და ინფრასტრუქტურის განვითარება; ტექნოლოგიების ერთიანი საინფორმაციო სისტემის დანერგვა (მ.შ. საჯარო სკოლებში), ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული სწავლისა 65 და სწავლების მეთოდების შემოღება და თანამედროვე სასწავლო გარემოს შექმნა შესაბამისი ინტერნეტ-კავშირის უზრუნველყოფით. 4.6 სამხედრო წვრთნა და განათლება (პროგრამული კოდი 29 02) სამხედრო მოსამსახურეების წვრთნისა და განათლების სისტემის გაუმჯობესება. მაღალხარისხიანი და რეალურ საბრძოლო პირობებთან მაქსიმალურად მიახლოებული წვრთნა და თანამედროვე საგანმანათლებლო სტანდარტებით მომზადება მაღალკვალიფიციური პირადი შემადგენლობის ჩამოსაყალიბებლად. სამხედრო სწავლებები, სასწავლო კურსები, სიმულაციური საშუალებების განვითარება, სამხედრო განათლებასა და დაწყებით სამხედრო მომზადება, ასევე, სპეციალიზაციის კურსები. 4.7 სახელოვნებო განათლების სისტემის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 33 03) ქვეყანაში სახელოვნებო განათლების დონის ამაღლება, სახელოვნებო განათლების სისტემის მოწესრიგება, წარმატებული შედეგების პოპულარიზაცია, საზოგადოებაში სახელოვნებო განათლების მიმართ ინტერესის გაღრმავება, ამ მიზანს ემსახურება სამინისტროსადმი დაქვემდებარებული სსიპ უმაღლესი სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულებების და სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო სასწავლებლების განვითარების მხარდაჭერა, თითოეული მათგანის მისიის შესაბამისი, შედეგებზე ორიენტირებული პროგრამების დაფინანსებით. პროგრამის აუცილებლობა განპირობებულია ქვეყნის სახელოვნებო განათლების საერთაშორისო სტანდარტებთან თავსებადობის, დიპლომების ვალიდობისა და მობილობის აუცილებლობით, კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადების აუცილებლობით. 4.8 განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა (პროგრამული კოდი 32 01) განათლებისა და მეცნიერების სფეროში ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის გატარება, ამ სფეროში არსებული ყოველი რგოლის საქმიანობის კოორდინაცია და კონტროლი; საქართველოს ყველა მოქალაქისათვის შესაძლებლობების უზრუნველყოფა; განათლების მიღების თანაბარი ადრეული და სკოლამდელი განათლების სისტემის შექმნა და განვითარება, ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი განათლების სისტემების სრულყოფა, მეცნიერების განვითარებისა და სახელმწიფო ენობრივი პოლიტიკის განხორციელება; საგანმანათლებლო პროგრამების საერთაშორისო საგანმანათლებლო სივრცესთან ჰარმონიზაცია, საზოგადოების თითოეულ წევრთან და საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან ერთად განათლების ხარისხზე ზრუნვა, მისი მუდმივი გაუმჯობესება და ქართული საგანმანათლებლო სივრცის მიმართ ადგილობრივი და საერთაშორისო საზოგადოების ნდობის ამაღლება; ეროვნული შეფასებების, ეროვნული სასწავლო გეგმის შემუშავების, დანერგვისა და განვითარების სისტემის სრულყოფა და მისი მუშაობის უზრუნველყოფა; ეროვნული სასწავლო გეგმის ხელშეწყობის მიზნით I-VI და VII-XII კლასის სასკოლო სახელმძღვანელოების გრიფირება; საგანმანათლებლო დაწესებულებების განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის შიდა და გარე მექანიზმების სრულყოფა; მოდულარული საგანმანათლებლო პროგრამების კონცეფციის დანერგვისთვის 66 საკანონმდებლო ბაზისა და შესაბამისი ინსტიტუციური და საოპერაციო შესაძლებლობების შექმნა; შრომის ბაზრის კვლევებით იდენტიფიცირებული პროფესიებისათვის პროფესიული სტანდარტების შემუშავება და არსებული პროფესიული სტანდარტების გადახედვა განახლებული მეთოდოლოგიის და საერთაშრისო გამოცდილების საფუძველზე ; პროფესიული განათლების სფეროში დისტანციური სწავლების კონცეფციის მომზადება და პილოტირება; დამსაქმებელთან თანამშრომლობით შესაბამისი პროფესიული მოდულური საგანამანათლებლო პროგრამების შექმნა. 4.9 საბიბლიოთეკო საქმიანობა (პროგრამული კოდი 01 02) ეროვნული ბიბლიოთეკის მიერ განხორციელებული იქნება საბიბლიოთეკო, ბიბლიოგრაფული და სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა, საბიბლიოთეკო სტატისტიკური მონაცემების ცენტრალიზებული შეგროვება და ანალიზი, საბიბლიოთეკო დარგში სახელმწიფო დაცვის კონტროლი, შესაბამისი კადრების მომზადება-გადამზადების პოლიტიკის განსაზღვრა; ელექტრონული ბიბლიოთეკის გაფართოება და შემოთავაზებული სერვისების გამრავალფეროვნება; 4.10 სამართალდამცავი სრუქტურებისათვის მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება, გადამზადება, საარქივო ფონდების დიგიტალიზაცია, სამეცნიერო კვლევითი საქმიანობა და მოქალაქეთა მომსახურება (პროგრამული კოდი 30 03) განათლების საერთაშორისო სტანდარტების უზრუნველყოფა და ევროპულ საპოლიციო განათლებასთან დაახლოება, სპეციალური პროფესიული პროგრამების ბაზაზე სამინისტროში მისაღები და მოქმედი თანამშრომლების მომზადება/გადამზადება; პრაქტიკული უნარების გამომუშავებისათვის არსებული ინფარსტრუქტურისა და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება, ასევე ახალი ობიექტების დამატება; სამაგისტრო პროგრამის „საპოლიციო რეგულირების სამართალი“-ს შემდგომი განვითარება; არსებული შენობა ნაგებობების სათანადოდ აღჭურვა შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით; სამაგისტრო პროგრამის „პოლიციის მაგისტრის“ კურსის გავლის შემდეგ კურსდამთავრებულს გამოუმუშავდება საშუალო რგოლის პოლიციელისათვის დამახასიათებელი უნარები და მენეჯერული თვისებები; საქართველოს უახლოესი ისტორიის ამსახველი უმნიშვნელოვანესი მასალების დაცვის ხარისხის გაუმჯობესება. 4.11 სსიპ -განათლების საერთაშორისო ცენტრი (პროგრამული კოდი 58 00) უცხო ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად აღიარებულ, პრიორიტეტულ უცხო ქვეყნის სხვადასხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სამაგისტრო და სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამებზე განათლების მიღების ხელშეწყობა; ქვეყნის საჯარო და საზოგადოებრივი სექტორის გაძლიერება მაღალკვლიფიციური კადრებით, სხვადასხვა საერთაშორისო პროგრამებსა და კურსებზე მომზადების, კვალიფიკაციის ამაღლების გზით; საქართველოს ახალგაზრდობის საერთაშორისო აკადემიურ და ახალგაზრდულ 67 პროგრამებში მონაწილეობის ხელშწყობა; 4.12 საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სისტემის თანამშრომელთა გადამზადება და სასწავლო ცენტრის განვითარება (პროგრამული კოდი 26 04) ტრენინგსაჭიროებათა ანალიზის საფუძველზე ტრენინგების სრული ციკლის (დაგეგმვა, ორგანიზება და შეფასება) განხორციელება, როგორც სამინისტროს სისტემის თანამშრომლების, ასევე, სხვა დაინტერესებული პირებისა და ორგანიზაციებისთვის, მათ შორის, თვითმმართველობებში დასაქმებული საჯარო მოხელეებისთვის. ტრენინგების ჩატარება იურიდიული, ფინანსური, ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და სოციალური უნარების მიმართულებით. საკონკურსო, საატესტაციო და საკვალიფიკაციო ტესტირებების ორგანიზება, ტესტური დავალებების შექმნა. ტესტირებების სტანდარტების პერიოდული გაუმჯობესება, მათ შორის, ტესტური დავალებების ბანკის სრული განახლება შესაბამისი მაღალკვალიფიციური ექსპერტების მონაწილეობით. მუნიციპალიტეტებში ელექტრონული მმართველობის პროგრამის დანერგვის პროექტებში აქტიური მონაწილეობა; არსებული ტესტების, ტრენინგმოდულებისა პროგრამების რეგულარული განახლება, სერტიფიცირებული პროგრამების შეძენა; და მათ სასწავლო შორის, კურსების უცხოური სტუდენტებისთვის თემატურ პროექტების განხორციელება, საზაფხულო და ზამთრის სკოლების ორგანიზება როგორც საქართველოს, ისე რეგიონული (სამხრეთ კავკასია) მასშტაბით; ცენტრის თანამშრომელთა რეგულარული პროფესიული მომზადება/გადამზადება საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარებით; საჯარო სექტორის მხარდაჭერისა და განვითარებისათვის პროექტის „საჯარო მოხელის ბიბლიოთეკა“ განხორციელება; პროექტის „50 საჯარო მოხელე“ განხორციელება ახალგაზრდების პიროვნული და პროფესიული განვითარების ხელშეწყობის მიზნით; ყვარლის რეგიონული ოფისში დაინტერესებულ პირებისთვის სწავლისა და მუშაობის განსაკუთრებულ პირობების შეთავაზება. 4.13 მოსამართლეებისა და სასამართლოს თანამშრომლების მომზადება-გადამზადება (პროგრამული კოდი 09 02) იუსტიციის მსმენელების (სამოსამართლო კანდიდატების) სასწავლო კურსის რეგულარული განხორციელება სასამართლო სისტემის მაღალკვალიფიციური კადრებით უზრუნველყოფის მიზნით; მოქმედი მოსამართლეების და სასამართლოს თანამშრომლების გადამზადება რეგულარულად ჩატარებული ტრენინგების, სემინარების, ვორკშოპებისა და კონფერენციების საშუალებით; ევროპელ და ქართველ ექსპერტებთან თანამშრომლობით იუსტიციის უმაღლესი სკოლის სტრატეგიული განვითარების დოკუმენტის და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის განხორციელება. 4.14 საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება (პროგრამული კოდი 23 05) ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში პროფესიული განვითარების სისტემის 68 ჩამოყალიბება, ჩატარებული ტრენინგის საჭიროებათა ანალიზის მოთხოვნების შესაბამისი სასწავლო პროექტების განხორციელება, თანამდებობრივი ტრენინგებისა და კარიერის განვითარებაზე მიმართული სასწავლო პროგრამებისა და პროექტების განხორციელება; სისტემაში პროფესიული ცოდნის დონის ამაღლების მიზნით მსოფლიოს წამყვან სასწავლო დაწესებულებებთან ერთად სასწავლო და ტრენინგ-პროგრამების შემუშავება-განხორციელება, მათ შორის, ნიდერლანდების ფინანსთა სამინისტროსთან გაფორმებული ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმისა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან ერთად განხორციელებული სასწავლო პროგრამის ფარგლებში; ფინანსთა სამინისტროს სისტემისთვის, ასევე, სხვა ორგანიზაციებისთვის ახალი კადრების შერჩევის ხელშეწყობა; სახელმწიფოს მიერ კერძო სექტორის განვითარების, ასევე, სახელმწიფო სერვისების გაუმჯობესებისკენ მიმართული რეფორმების აქტიური მხარდაჭერა სხვადასხვა სახის სასწავლო - შემეცნებითი, სემინარული და საკონფერენციო ტიპის პროექტების განხორციელების გზით. 4.15 სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემისათვის თანამშრომელთა მომზადება და პროფესიული განვითარება (პროგრამული კოდი 27 03) სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემის პერსონალის პროფესიული მომზადება-გადამზადების გზით ქვეყანაში სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემაში მიმდინარე რეფორმების, სასჯელაღსრულების სიტემაში ევროპის საბჭოსა და გაეროს სტანდარტების მოთხოვნათა დანერგვისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის ხელშეწყობა; სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემის კვალიფიციური კადრებით უზრუნველყოფა; სტრატეგიული ურთიერთთანამშრომლობის გაღრმავება სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურებთან, აკადემიურ ინსტიტუტებთან, არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და სხვადასხვა ქვეყნების შესაბამის სასწავლო დაწესებულებებთან; სისტემაში მისაღები და მომუშავე კადრების ტესტირების ინსტიტუტის დანერგვა და მისი ჩატარება მოთხოვნილებისამებრ, სისტემაში კვალიფიციური კადრების მიღებისა და ადგილზე მათი ხარისხის გაუმჯობესების ხელშეწყობა; მოქმედი სასწავლო პროგრამების განახლება და ახალი პროგრამების მომზადება ადგილობრივი რესურსებისა და საერთაშორისო ექსპერტების ჩართულობით, სწავლების ხარისხის სისტემატური გაუმჯობესების უზრუნველყოფა; განათლებისა და პროფესიული განვითარების ხარისხის უზრუნველყოფა და სასწავლო პროგრამების განვითარება; სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მენტორინგის ინსტიტუტის განვითარება; სისტემებში ახლად დანერგილი ახალი სახელმძღვანელოების მომზადება, ბიბლიოთეკის განვითარება; 4.16 ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირება (პროგრამული კოდი 01 03) ქვეყანაში ჰერალდიკის წარმართვა; საკითხებში ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის 69 თვითმმართველი ქალაქებისა და მუნიციპალიტეტების სიმბოლიკის (დროშა, გერბი) შექმნის, მიღების, დამტკიცებისა და გამოყენების წესების სწავლებასემინარის მომზადება და ჩატარება; თვითმმართველი ქალაქებისა და მუნიციპალიტეტების სიმბოლიკის გამოფენის მომზადება და ჩატარება; 4.17 მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში (პროგრამული კოდი 28 02) საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელთა და სხვა უწყებებში საერთაშორისო ურთიერთობების სფეროში დასაქმებულ საჯარო მოხელეთა პროფესიული განვითარება და კვალიფიკაციის ამაღლება; სასწავლო ცენტრის სრულყოფა (თანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლება, ახალი პროგრამების შემუშავება და არსებული პროგრამების დახვეწა); მჭიდრო თანამშრომლობის დამყარება მსოფლიოს წამყვან დიპლომატიურ სკოლებთან და აკადემიებთან; საქართველოს საგარეო საქმეთა ბიბლიოთეკის გამდიდრება; 5 სამინისტროს თანამშრომლებისათვის მაკროეკონომიკური სტაბილურობა და საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესება მაკროეკონომიკური სტაბილურობა და საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესება საქართველოს მთავრობის ერთ-ერთი ფუნდამენტური პრიორიტეტული მიმართულებაა. მსოფლიო ეკონომიკის არასახარბიელო მდგომარეობის ფონზე განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს საქართველოს ეკონომიკის პოზიტიური მაკროეკონომიკური პარამეტრების შენარჩუნება და გაუმჯობესება, ვინაიდან ეს მაჩვენებლები მთავარი წინაპირობაა კაპიტალისა და ინვესტიციების მოზიდვისათვის, არსებული საწარმოების გაფართოებისა და ახალი სამუშაო ადგილების შექმნისათვის. იქიდან გამომდინარე, რომ საქართველოს ეკონომიკა ინტეგრირებულია მსოფლიო ეკონომიკაში და, შესაბამისად, განიცდის მასში მიმდინარე პროცესების გავლენას, განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ჯანსაღი მაკროეკონომიკური პარამეტრების შენარჩუნებას და მათ გასაუმჯობესებლად საჭირო ღონისძიებების განხორციელებას; საქართველოს მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკა ემყარება თავისუფალი საბაზრო ეკონომიკის საყოველთაო პრინციპებს და იმ თანამედროვე მიდგომებს, რომლებიც გამოკვეთს სახელმწიფოს როლს სოციალური კეთილდღეობისა და სოციალური უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში; ეკონომიკური პოლიტიკა დაეფუძნება მდგრადი განვითარების მოდელს. სისტემური ტრანსფორმაციის პროცესში საკვანძო როლი მიენიჭება სახელმწიფოს, რომელმაც უნდა განსაზღვროს განვითარების სტრატეგია უმთავრესი მიზნებისა და შესაბამისი ინდიკატორების დონეზე. განვითარების სტრატეგიის ფარგლებში განისაზღვრება ყველა ფუნქცია, რომელთა არსებობა აუცილებელია სტაბილური განვითარებისა და საზოგადოებრივი კეთილდღეობისათვის; პრიორიტეტით გათვალისწინებული მიზნების მისაღწევად დაგეგმილი სამუშაოები რამდენიმე მიმართულებას მოიცავს, კერძოდ, გულისხმობს მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის მაღალი მაჩვენებლის მიღწევას, სახელმწიფო ვალის ეფექტიან მართვას, სახელმწიფო ბიუჯეტის დეფიციტის შემცირებას და ინფლაციის დონის 70 დარეგულირებას; საგარეო სახელმწიფო ვალთან დაკავშირებით სახელმწიფო პოლიტიკა უზრუნველყოფს საგარეო სახელმწიფო ვალის პორტფელის ხელსაყრელი ფინანსური პარამეტრების შენარჩუნებას და მის მდგრადობას. ამის მიღწევა შესაძლებელი იქნება საგარეო სახელმწიფო ვალის კონსერვატიული და პრაგმატული მართვით. სხვადასხვა ტიპის გლობალური/ეგზოგენური რისკებისა და გამოწვევების არსებობის პირობებში ფისკალური მდგრადობა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რათა ქვეყანამ შეინარჩუნოს ეკონომიკური და სოციალური სტაბილურობა. სახელმწიფო ვალი ლიმიტირებულია და არ უნდა აღემატებოდეს მთლიანი შიდა პროდუქტის 60%-ს; სახელმწიფო განახორციელებს ახალ პროგრამებსა და ინიციატივებს და ფისკალური და მონეტარული ინსტრუმენტების გამოყენებით ხელს შეუწყობს ეროვნული ვალუტით გრძელვადიანი საკრედიტო რესურსების ეკონომიკაში ჩართვას, რაც ხელს შეუწყობს ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებას და, ამავე დროს, მნიშვნელოვნად შეამცირებს დოლარიზაციის კოეფიციენტს; გრძელვადიანი ეკონომიკური სტაბილურობისათვის სახელმწიფოს მიერ ვალდებულებების სათანადო დონეზე შესასრულებლად და ინვესტორთა ნდობის შესანარჩუნებლად მნიშვნელოვანი პარამეტრია ბიუჯეტის დეფიციტის მაჩვენებელი. მაქსიმალურად დაბალანსებული ბიუჯეტით უზრუნველყოფილი იქნება ეკონომიკური სტიმულირება და გლობალური ეკონომიკური გამოწვევების შემთხვევაში მაკროეკონომიკური სტაბილურობის შენარჩუნება. საშუალო-ვადიან პერიოდში უზრუნველყოფილი იქნება დეფიციტის მაჩვენებლის დაბალი ნიშნული. თავისუფალი ეკონომიკური კურსი, დაბალი და მარტივი გადასახადები, ხარისხიანი საგადასახადო ადმინისტრირება, გონივრული და ზომიერი რეგულაციები უზრუნველყოფს ეკონომიკური ზრდის მაღალი მაჩვენებლების მისაღწევად საჭირო გარემოს შექმნას. შესაბამისად, პრიორიტეტის ფარგლებში გატარდება ღონისძიებები, რომლებიც უზრუნველყოფს საგადასახადო და მარეგულირებელი ადმინისტრირების ტვირთის მეწარმეთა სიმძლავრის პროპორციულად გადანაწილებას და ამით მცირე და საშუალო მეწარმეობის მეტ სტიმულირებას; გაგრძელდება მუშაობა ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების შესახებ ხელშეკრულებების გაფორმების კუთხით, რათა საქართველოში ეკონომიკური საქმიანობა კომფორტული იყოს როგორც საქართველოს მოქალაქეებისათვის, ისე არარეზიდენტი პირებისათვის. პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები მიმართული იქნება ქვეყანაში საუკეთესო საინვესტიციო გარემოს შექმნისა და მდგრადი ეკონომიკური განვითარებისაკენ, რაც გულისხმობს სამუშაოების ჩატარებას, რათა საქართველომ გააძლიეროს თავისი პოზიცია, როგორც რეგიონის ლიდერმა, დაბალი გადასახადების, სწრაფი და ხარისხიანი მომსახურების სერვისების, ლიბერალური კანონმდებლობისა და სტაბილური განვითარების მაჩვენებლების კუთხით; გაგრძელდება მუშაობა თავისუფალი და პრეფერენციული სავაჭრო რეჟიმების გამოყენების გაუმჯობესების, საქონლის ექსპორტისა და ინვესტიციების ზრდის კუთხით. ამის მიღწევა შესაძლებელია მხოლოდ საუკეთესო ბიზნესკლიმატის შექმნით, იმ სისუსტეების გათვალისწინებით, რომლებიც აქვს საქართველოს მისი ბაზრის ზომიდან და გეოპოლიტიკური გამოწვევებიდან გამომდინარე. სახელმწიფოს კურსი საგადასახადო სისტემისა და ადმინისტრირების გამარტივების მიზნით, კონკურენტული და არაკორუფციული გარემოს უზრუნველყოფა და შრომის ბაზრის გონივრული და მოქნილი რეგულაციები უზრუნველყოფს საქართველოში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვას და პოზიტიური სამეწარმეო გარემოს ჩამოყალიბებას; 71 საქართველოსათვის რეალურ სექტორში ინვესტიციების განხორციელება ეკონომიკური განვითარების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია. სახელმწიფო შექმნის ხელსაყრელ გარემოს როგორც შიგა, ისე უცხოური ინვესტიციებისთვის, რაც გულისხმობს ინვესტიციების დაცულობას, სტაბილური და პროგნოზირებადი ბიზნესგარემოს შექმნას. პოლიტიკა მიმართული იქნება ასევე დანაზოგებისა და რეინვესტირების გაზრდისაკენ. სახელმწიფო პოლიტიკა, მოხმარებაზე ორიენტირებული ეკონომიკის ნაცვლად, მიმართული იქნება დანაზოგებისა და კაპიტალიზაციის ზრდაზე ორიენტირებული ეკონომიკისაკენ, რამაც გრძელვადიანი მდგრადი ზრდის განმსაზღვრელი როლი უნდა შეასრულოს; საგარეო-სავაჭრო პოლიტიკის კუთხით საქართველოს მთავრობისათვის პრიორიტეტულია საექსპორტო საბაზრო არეალების მნიშვნელოვანი გაფართოება, ევროკავშირსა და აშშ-თან თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმების ამოქმედება, რუსეთის ფედერაციასთან სავაჭრო ურთიერთობების აღდგენა; სახელმწიფო უზრუნველყოფს სამართლიანი, თავისუფალი და კონკურენტული საბაზრო გარემოს შექმნას; ხელი შეეწყობა თანამედროვე და მოქნილი ინფრასტრუქტურის ჩამოყალიბებას, რომელზედაც თანაბრად მიუწვდება ხელი ყველა ეკონომიკურ სუბიექტს; საქართველოს ეკონომიკის გლობალური კონკურენტუნარიანობის უზრუნველსაყოფად მოხდება ეკონომიკის სტრუქტურული მოდერნიზება, რომელიც დაემყარება ქვეყნის შედარებითი უპირატესობების გონივრულ გამოყენებას; განხორციელდება ექსპორტის სტიმულირება და იმპორტის ჩანაცვლება; პრიორიტეტის ერთ-ერთი მიზანია მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობა, სამართლიანობის პრინციპზე დაფუძნებული საშემოსავლო გადასახადის დაუბეგრავი მინიმუმის შემოღება და მოქალაქეებისათვის თავიანთი შესაძლებლობების მაქსიმალური რეალიზაციის საშუალების მიცემა დასაქმების სტიმულირების, საგადასახადო სისტემის ჰარმონიზაციისა და ოპტიმიზაციის გზით, ასევე საგადასახადო კანონმდებლობის მოწესრიგება, რაც გულისხმობს ბუნდოვანი და ორმაგი ინტერპრეტაციის შესაძლებლობის მომცემი დებულებების აღმოფხვრას, საგადასახადო ნორმების გამარტივებას და სადავო ნორმების მეწარმის სასარგებლოდ გადაწყვეტას. შემცირდება საგადასახადო დავების განხილვაში სახელმწიფოს დომინანტური როლი; შეიქმნება მცირე ბიზნესის დაბეგვრის ოპტიმალური მოდელი, მარტივი აღრიცხვა-ანგარიშგების წესები და დაბეგვრის ალტერნატიული მექანიზმები; განხორციელდება საგადასახადო სისტემაში ცალკეული დარღვევების დეკრიმინალიზაცია; ერთი მხრივ, სამართლიანი კონკურენციის პოლიტიკა და, მეორე მხრივ, მცირე და საშუალო საწარმოთა მხარდაჭერა უზრუნველყოფს მათ მიერ წარმოებული პროდუქციის მოცულობისა და შემოსავლის ზრდას. შესაბამისად, გაიზრდება ამ სექტორში დასაქმების მაჩვენებლები, რაც სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ერთ-ერთი საფუძველი იქნება; სახელმწიფო უზრუნველყოფს, რომ საქართველოს ეკონომიკის განვითარება მეტწილად ადგილობრივი წარმოების განვითარებასა და დანაზოგების სტიმულირებაზე იყოს დაფუძნებული. გაფართოვდება ბიზნესის განვითარების შესაძლებლობები და დაინერგება გრძელვადიანი სახელმწიფო პროგრამები. სახელმწიფოს მიერ განხორციელებული პოლიტიკა ხელს შეუწყობს საბანკო სექტორისა და ბიზნესსტრუქტურების პარტნიორულ თანამშრომლობას; ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური კრიზისიდან გამოყვანის, ინვესტიციების მოზიდვისა და საგადამხდელო ბალანსის მდგომარეობის გამოსწორების მიზნით საქართველოს მთავრობა ინვესტორებს შეუქმნის სტაბილურ სამართლებრივ 72 გარემოს, გაათავისუფლებს ხელისუფლების ზეგავლენისაგან და მისცემს საკუთრების დაცვის მყარ გარანტიებს. იგი გაააქტიურებს მუშაობას ევროკავშირსა და აშშ-თან თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმებების დასადებად და ამ მიზნით, საერთაშორისო მოთხოვნების შესაბამისად, შეიტანს ცვლილებებს საქართველოს შრომის კოდექსში, შემოიღებს კონკურენციის შესახებ რეალურ კანონმდებლობას და რეგულირების მექანიზმებს, უზრუნველყოფს სტანდარტიზაციისა და სერტიფიცირების მექანიზმების დანერგვას და სურსათის უსაფრთხოებას, რაც ამ შეთანხმებების დადების აუცილებელი წინაპირობაა, ასევე განახორციელებს საგარეო ვაჭრობის ინტერვენციებისაგან დაცვის რეგულირების ანტიდემპინგურ ღონისძიებებს; ხელი შეეწყობა საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის − საქსტატის ეფექტიან ფუნქციონირებას და მისი დამოუკიდებლობის მაღალ ხარისხს. უზრუნველყოფილი იქნება მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის ღონისძიებები. 5.1 ეკონომიკური და სექტორული (ტრანსპორტი, მშენებლობა) პოლიტიკა და მისი განხორციელების კოორდინაცია (პროგრამული კოდი 24 01) ეკონომიკური პროცესების ანალიზი, სექტორული კვლევა ქვეყნის ეკონომიკის ძლიერი და სუსტი მხარეების გამოსავლენად; მაკროეკონომიკური სტატისტიკური მონაცემების ანალიზი და შესაბამისი ანგარიშის მომზადება; არსებული კანონმდებლობის, ასევე ახალი ნორმატიული აქტების პროექტების სამეწარმეო გარემოზე რეგულირების გავლენის შეფასება (RIA), არსებული ეკონომიკური სიტუაციის ანალიზი და ახალი ტენდენციების გამოვლენა ინვესტიციების მოზიდვის მიმართულებით; ეკონომიკის პრიორიტეტული სექტორების შესწავლა და დეტალური კვლევების განხორციელება; კაპიტალის ბაზრის განხორციელება; რეფორმის მიზნით შესაბამისი ღონისძიებების საქართველოს საერთაშორისო ეკონომიკურ სივრცეში ინტეგრაციისათვის სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებთან ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავება; რეგიონალური და მრავალმხრივი სავაჭრო ურთიერთობებისა და რეჟიმების ანალიზი და მათი განვითარებისათვის რეკომენდაციების მომზადება; ექსპორტის ხელშეწყობისათვის საქართველოს საგარეო ვაჭრობის შედეგების ანალიზი, ახალი საექსპორტო ბაზრებისა და პროდუქციის იდენტიფიკაცია, სავაჭრო ბალანსის გაუმჯობესებისათვის რეკომენდაციების შემუშავება; „მწვანე ზრდის“ ეროვნული კონცეფციის მომზადება, რომელშიც გაერთიანებული იქნება ქვეყნის მდგრადი ეკონომიკური განვითარების, სოციალური და გარემოსდაცვითი საკითხების მნიშვნელოვანი ასპექტები; „დაბალემისიიანი განვითარების სტრატეგიის (LEDS)“ შემუშავებისა და განხორციელების მიზნით მშენებლობის, ტრანსპორტისა და მრეწველობის სექტორებში შემარბილებელი ღონისძიებების მომზადება (სტრატეგია ითვალისწინებს გრძელვადიან პერსპექტივაში ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობას სათბური გაზების (GHG) ემისიების შემცირების ხარჯზე); მდგრად ეკონომიკურ განვითარებასთან (,,მწვანე ეკონომიკასთან”) დაკავშირებულ საკითხებთან მიმართებაში საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება საინფორმაციო ვებ პორტალის (www.greengeorgia.ge) მუდმივი განახლების, სემინარებისა და საჯარო ლექციების მეშვეობით; 73 ყოველწლიური ბიზნეს ფორუმის გამართვა საქართველოში და უძრავი ქონების საერთაშორისო გამოფენაზე „MIPIM” მონაწილეობა (ქ.კანში) საქართველოში არსებული საინვესტიციო პროექტების და შესაძლებლობების გაცნობისა და ქვეყანაში დამატებითი ინვესტიციების შემოდინებისა და უძრივი ქონების სექტორის განვითარების მიზნით; შენატანების შეგროვებისა და ადმინისტრირების ორგანოს იდენტიფიცირება, სისტემის ოპერატორების დიზაინის და პერონიფიცირებული ანგარიშგების სისტემის დანერგვა, აქტივების მართველი ფონდის შერჩევა და ლიცენზირება, რეგულირების გეგმის შექმნა (მოიცავს საინვესტიციოს, მმართველობის, პრინციპებს, რისკების მართვის დირექტივებს და სხვა) და კერძო დაგროვებითი საპენსიო სისტემის დანერგვა; ტრანსპორტის ეროვნული პოლიტიკის დოკუმენტის და მისი სამოქმედო გეგმის შემუშავება (აზიის განვითარების ბანკის მხარდაჭერით); ევროპის საერთაშორისო სტანდარტებთან მიახლოვების მიზნით საქართველოევროკავშირის ასოცირების შესახებ შეთანხმების (AA) და ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების (DCFTA) ფარგლებში ტრანსპორტის სფეროსთან დაკავშირებული დირექტივების და რეგულაციების იმპლემენტაცია; ადგილობრივი გადამზიდველების საერთაშორისო სატრანსპორტო ბაზარზე გამარტივებული პროცედურებით შესვლის ხელშეწყობის მიზნით, სხვადასხვა ქვეყანასთან საერთაშორისო შეთანხმებების გაფორმება; ევროპიდან აზიისა და უკუმიმართულებით სარკინიგზო ტრანსპორტით სატვირთო გადაზიდვების გამარტივებული პროცედურებით გადაზიდვის მიზნით, მრავალმხრივი შეთანხმებების გაფორმება; ევროპა-კავკასია-აზიის სატრანსპორტო დერეფნის ეფექტიანი ფუნქციონირების ხელშეწყობა, სატრანზიტო გადაზიდვების განვითარების ხელშეწყობის პოლიტიკის განვითარება და განხორციელება; სამოქალაქო ავიაციისა და საზღვაო ტრანსპორტის სფეროებში მომხდარი სატრანსპორტო შემთხვევებისა და ინციდენტების მოკვლევის და პრევენციული ზომების გატარება, რაც გულისხმობს მომხდარი ინციდენტების და შემთხვევების მოკვლევების დროს გამოვლენილი მიზეზ-ფაქტორების გაანალიზების გზით გარკვეული პრევენციული რეკომენდაციების შემუშავებას და სააგენტოებისა თუ კომპანიებისათვის მიწოდებას, რის საფუძველზეც მოხდება სამოქალაქო საავიაციო და საზღვაო ტრანსპორტის სფეროს უსაფრთხოების დონის გაუმჯობესება. მშენებლობის სფეროში მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების მიზნით შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება; სამრეწველო და სამოქალაქო მშენებლობის ხელშეწყობა და სამშენებლო პროდუქციის წარმოების განვითარება; შიდა და საერთაშორისო ბაზარზე მშენებლობის და სამშენებლო მასალების პოპულარიზაცია; საქართველოში წარმოებული სამშენებლო პროდუქციის ბაზრობა-გამოფენებში მონაწილეობის მიღებაში ხელშეწყობა; საერთაშორისო 74 ქვეყნის სივრცითი მოწყობის გენერალური სქემის, მუნიციპალიტეტების სივრცითი მოწყობის გეგმების, დასახლებათა მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმებისა და განაშენიანების რეგულირების გეგმების შემუშავების უზრუნველყოფა, აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების სივრცითი მოწყობის სქემების შემუშავების ხელშეწყობა; სამშენებლო სფეროში საქართველოს კანონმდებლობის დაახლოება ევროპულ და საერთაშორისო ნორმებთან და ამ მიზნით, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ურთიერთობის/თანამშრომლობის გაღრმავება, სამშენებლო სფეროს მარეგულირებელი კანონმდებლობის დახვეწა და გამარტივება, სივრცითი დაგეგმარებისა და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსის პროექტის შემუშავება და მიღება და ასევე, სამშენებლო სფეროში საკანონმდებლო ცვლილებების, სხვა სიახლეების გაცნობის და ახალი ტექნოლოგიების დანერგვის თაობაზე ცნობიერების ამაღლება; სარეკრეაციო ტერიტორიაზე მშენებლობის ნებართვის გაცემის I და II სტადიაზე პროექტების შეთანხმება; 5.1.1 ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება (პროგრამული კოდი 24 01 01) ეკონომიკური პროცესების ანალიზი, სექტორული კვლევა ეკონომიკის ძლიერი და სუსტი მხარეების გამოსავლენად; ქვეყნის მაკროეკონომიკური სტატისტიკური მონაცემების ანალიზი და შესაბამისი ანგარიშის მომზადება; არსებული კანონმდებლობის, ასევე ახალი ნორმატიული აქტების პროექტების სამეწარმეო გარემოზე რეგულირების გავლენის შეფასება (RIA); არსებული ეკონომიკური სიტუაციის ანალიზი და ახალი ტენდენციების გამოვლენა ინვესტიციების მოზიდვის მიმართულებით; ეკონომიკის პრიორიტეტული კვლევების განხორციელება; კაპიტალის ბაზრის განხორციელება; სექტორების რეფორმის მიზნით შესწავლა შესაბამისი და დეტალური ღონისძიებების საქართველოს საერთაშორისო ეკონომიკურ სივრცეში ინტეგრაციისათვის სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებთან ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავება; რეგიონალური და მრავალმხრივი სავაჭრო ურთიერთობებისა და რეჟიმების ანალიზი და მათი განვითარებისათვის რეკომენდაციების მომზადება; ექსპორტის ხელშეწყობისათვის საქართველოს საგარეო ვაჭრობის შედეგების ანალიზი, ახალი საექსპორტო ბაზრებისა და პროდუქციის იდენტიფიკაცია, სავაჭრო ბალანსის გაუმჯობესებისათვის რეკომენდაციების შემუშავება; „მწვანე ზრდის“ ეროვნული კონცეფციის მომზადება, რომელშიც გაერთიანებული იქნება ქვეყნის მდგრადი ეკონომიკური განვითარების, სოციალური და გარემოსდაცვითი საკითხების მნიშვნელოვანი ასპექტები; „დაბალემისიიანი განვითარების სტრატეგიის (LEDS)“ შემუშავებისა და 75 განხორციელების მიზნით მშენებლობის, ტრანსპორტისა და მრეწველობის სექტორებში შემარბილებელი ღონისძიებების მომზადება. თავად სტრატეგია ითვალისწინებს გრძელვადიან პერსპექტივაში ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობას სათბური გაზების (GHG) ემისიების შემცირების ხარჯზე; მდგრად ეკონომიკურ განვითარებასთან, ,,მწვანე ეკონომიკასთან” დაკავშირებულ საკითხებთან მიმართებაში საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება საინფორმაციო ვებ პორტალის (www.greengeorgia.ge) მუდმივი განახლების, სემინარებისა და საჯარო ლექციების მეშვეობით.ყოველწლიური ბიზნეს ფორუმის გამართვა საქართველოში; უძრავი ქონების საფრანგეთში; საერთაშორისო შენატანების შეგროვებისა იდენტიფიცირება; გამოფენაზე და “MIPIM” ადმინისტრირების მონაწილეობა ორგანოს საპენსიო სისტემის ოპერატორების დიზაინი და პერსონიფიცირებული ანგარიშგების სისტემის დანერგვა; აქტივების მართველი ფონდის შერჩევა და ლიცენზირება; რეგულირების გეგმის შექმნა, რომელიც მოიცავს საინვესტიციო, მმართველობის პრინციპების, რისკების მართვის დირექტივებს და სხვა; კერძო დაგროვებითი საპენსიო სისტემის ამოქმედება; ტრანსპორტის ეროვნული პოლიტიკის დოკუმენტის და მისი სამოქმედო გეგმის შემუშავება (პროექტი აზიის განვითარების ბანკის მხარდაჭერით ხორციელდება); ევროპის საერთაშორისო სტანდარტებთან მიახლოვების მიზნით საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შესახებ შეთანხმების (AA) და ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების (DCFTA) ფარგლებში ტრანსპორტის სფეროსთან დაკავშირებული დირექტივების და რეგულაციების იმპლემენტაცია; ადგილობრივი გადამზიდველების საერთაშორისო სატრანსპორტო ბაზარზე გამარტივებული პროცედურებით შესვლის ხელშეწყობის მიზნით სხვადასხვა ქვეყანასთან საერთაშორისო შეთანხმებების გაფორმება; ევროპიდან აზიისა და უკუმიმართულებით სარკინიგზო ტრანსპორტით სატვირთო გადაზიდვების გამარტივებული პროცედურებით გადაზიდვის მიზნით მრავალმხრივი შეთანხმებების გაფორმება; ევროპა-კავკასია-აზიის სატრანსპორტო დერეფნის ეფექტიანი ფუნქციონირებისათვის ხელისშეწყობა, სატრანზიტო გადაზიდვების განვითარების ხელშეწყობის პოლიტიკის განვითარება და განხორციელება; სამოქალაქო ავიაციისა და საზღვაო ტრანსპორტის სფეროებში მომხდარი სატრანსპორტო შემთხვევებისა და ინციდენტების მოკვლევის და პრევენციული ზომების გატარება, რაც გულისხმობს მომხდარი ინციდენტების და შემთხვევების მოკვლევების დროს გამოვლენილი მიზეზფაქტორების გაანალიზების გზით გარკვეული პრევენციული რეკომენდაციების შემუშავებას და სააგენტოებისა თუ კომპანიებისათვის 76 მიწოდებას, რის საფუძველზეც მოხდება სამოქალაქო საავიაციო და საზღვაო ტრანსპორტის სფეროს უსაფრთხოების დონის გაუმჯობესება; მშენებლობის სფეროში მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების მიზნით შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება; სამრეწველო და სამოქალაქო მშენებლობის ხელშეწყობა და სამშენებლო პროდუქციის წარმოების განვითარება; შიდა და საერთაშორისო ბაზარზე მშენებლობის და სამშენებლო მასალების პოპულარიზაცია; საქართველოში წარმოებული სამშენებლო პროდუქციის საერთაშორისო ბაზრობა-გამოფენებში მონაწილეობის მიღებაში ხელშეწყობა; ქვეყნის სივრცითი მოწყობის გენერალური სქემის, მუნიციპალიტეტების სივრცითი მოწყობის გეგმების, დასახლებათა მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმებისა და განაშენიანების რეგულირების გეგმების შემუშავების უზრუნველყოფა, აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების სივრცითი მოწყობის სქემების შემუშავების ხელშეწყობა; სამშენებლო სფეროში საქართველოს კანონმდებლობის დაახლოება ევროპულ და საერთაშორისო ნორმებთან და ამ მიზნით, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ურთიერთობის/თანამშრომლობის გაღრმავება; სარეკრეაციო ტერიტორიაზე მშენებლობის ნებართვის გაცემის I და II სტადიაზე პროექტების შეთანხმება; სამშენებლო სფეროს მარეგულირებელი კანონმდებლობის დახვეწა და გამარტივება, სივრცითი დაგეგმარებისა და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსის პროექტის შემუშავება და მიღება; სამშენებლო სფეროში საკანონმდებლო ცვლილებების, სხვა სიახლეების გაცნობის და ახალი ტექნოლოგიების დანერგვის თაობაზე ცნობიერების ამაღლება. 5.1.2 სახელმწიფო ქონების მართვა (პროგრამული კოდი 24 01 02) მომხმარებელზე ორიენტირებული მომსახურების, ქვეყანაში კარგი მმართველობისა და თავისუფალი ბიზნეს-გარემოს განვითარების, სახელმწიფოსა და მესაკუთრის კანონიერი ინტერესების დაცვის უზრუნველყოფა, რომელიც ხორციელდება სამი ძირითადი მიმართულებით სახელმწიფო ქონების მართვა, სახელმწიფო ქონების განკარგვა და სახელმწიფო საწარმოთა მართვა. სახელმწიფო ქონების, საწარმოთა ეფექტური მართვის/განკარგვის და გამჭვირვალობის ხელშეწყობის მიზნით:სახელმწიფო საპრივატიზაციო ობიექტების აღრიცხვა და შეფასება, რომელიც იძლევა სრულფასოვან ინფორმაციას ქვეყნის მასშტაბით არსებულ სახელმწიფო ქონებაზე;სახელმწიფო საწარმოთა მართვა/განკარგვა, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება მართვაში რიცხული ლიკვიდური, გადახდისუუნარო და მომგებიანი საწარმოების კლასიფიკაცია ქონებრივი და ფინანსური მდგომარეობის მიხედვით და არალიკვიდურ საწარმოებში რესტრუქტურიზაციის განხორციელება; სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ქონების დაცვის ღონისძიებები, 77 რომელიც ითვალისწინებს სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უმნიშვნელოვანესი ობიექტების დაცვას (მათ შორის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები მთელი საქართველოს მასშტაბით). სახელმწიფო ქონების განკარგვის პროცესების შესახებ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების მიზნით „სოფლიდან გაუსვლელად“ პროექტის განხორციელება, რომელიც ხელს შეუწყობს სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს საქმიანობის პოპულარიზაციას რეგიონებში და შესაბამისად ლოკალურ დონეზე სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ობიექტების ეფექტურ განკარგვას. 5.1.3 მეწარმეობის განვითარება (პროგრამული კოდი 24 01 03) მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით: დამწყები, ასევე არსებული მცირე და საშუალო საწარმოებისათვის ტექნიკური დახმარების აღმოჩენა სამეწარმეო უნარების ამაღლებისათვის; მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა კომპანიებისათვის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის გამარტივების საშუალებით; მიკრო და მცირე ბიზნესის ხელშეწყობა; ექსპორტის განვითარების ხელშეწყობა; საქართველოს საექსპორტო პოტენციალის პოპულარიზაცია საერთაშორისო მედია საშუალებებით. 5.1.4 საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება (პროგრამული კოდი 24 01 04) ქვეყნის ეკონომიკის მდგრადი განვითარების მიზნით ცოდნაზე დაფუძნებული კომპანიებისა და სტარტაპების განვითარების ხელშეწყობა, საგანმანათლებლო-საწარმოო და ინფორმაციული გარემოს შექმნა, რომელიც განავითარებს ახალგაზრდების შემოქმედებით უნარებს, დიზაინის, კვლევის, კონსტრუირებისა და პროტოტიპირების ჩვევებს და ქმნის საფუძველს ინოვაციური საქმიანობისათვის; დარგობრივი სამრეწველო ინოვაციების ლაბორატორიების (ფაბლაბების) ფორმირება საქართველოს მასშტაბით; საქართველოს მუნიციპალიტეტების ცენტრალური ბიბლიოთეკების ბაზაზე საზოგადოებრივი ინოვაციების ცენტრების (CIC) ფორმირება, რომელიც ხელს შეუწყობს ქვეყნის ყველა რეგიონის ჰარმონიულად განვითარებას და მათ სამოქალაქო პროცესებში ეფექტურ ჩართვას; ქვეყანაში ინოვაციების ეკოსისტემის ჩამოყალიბების მიზნით, საგანმანათლებლო სისტემასა და კვალიფიციური აუთსორსზე ორიენტირებული სპეციალსიტის მომზადება საინფორმაციო ტექნოლოგიების პრიორიტეტული მიმართულებებით; მინი გრანტების პროგრამის ფარგლებში საქართველოს ინოვაციური შესაძლებლობების გაზრდა და კონკურენტუნარიანობის ამაღლება ინოვაციის აქსელერაციისა და ახალი ტექნოლოგიისა და პროდუქტის კომერციალიზაციის მოდელის შექმნით, მეცნიერებთან და მკვლევარებთან თანამშრომლობით, ახალი ქართული კომპანიებისათვის ბაზისის შექმნით, არსებული საწარმოებისათვის შესაძლებლობების გაფართოვებით, საქართველოსათვის კრიტიკული პრობლემების ახალი გადაწყვეტილებების 78 იდენტიფიცირებით, ინოვაციური და სამეწარმეო კულტურის ხელშეწყობით, ტექნოლოგიებსა და მეწარმეობაში შესაბამისი უნარების განვითარებით და საქართველოში სამეწარმეო, ინოვაციური და ტექნოლოგიების განვითარებასთან დაკავშირებული რისკების შემცირებით. 5.2 შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება (პროგრამული კოდი 23 02) ნებაყოფლობითი კანონმორჩილების წახალისება; გადასახადის გადახდისგან თავის არიდების წინააღმდეგ ბრძოლა; მომსახურების სფეროების ოპტიმიზაცია; ევროკავშირთან ინტეგრაციული პროცესის ხელშეწყობა; ვაჭრობის ხელშეწყობის ინსტრუმენტებისა და საბაჟო, სანიტარიული, ფიტოსანიტარიული სასაზღვრო კონტროლის აღსრულების გაუმჯობესება. 5.3 სახელმწიფო ფინანსების მართვა (პროგრამული კოდი 23 01) ქვეყნის მაკროეკონომიკური სტაბილურობის უზრუნველსაყოფად საშუალოვადიან პერიოდში საბიუჯეტო დეფიციტის დაბალი მაჩვენებლის შენარჩუნება; მაკროეკონომიკური ანალიზის და პროგნოზირების გასაუმჯობესებლად მეთოდოლოგიის დახვეწა და მისი არეალის გაფართოება, გრძელვადიანი პროგნოზირების გაუმჯობესება, მაკროეკონომიკური განვითარების სცენარების მოდელირების სრულყოფა, ფისკალური რისკების მართვის და შეფასების სისტემის ჩამოყალიბება; სახელმწიფო პრიორიტეტების დაფინანსების უზრუნველყოფა სათანადო რესურსებით; სათანადო ფინანსური რესურსის მობილიზებისათვის დონორ ორგანიზაციებთან და საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან ეფექტური თანამშრომლობის შენარჩუნება; საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანიებთან ურთიერთობის კოორდინაცია; მთავრობის პრიორიტეტული მიმართულებებისა და სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების დასაფინანსებლად, საგარეო წყაროებიდან მაქსიმალურად ხელსაყრელი პირობებით რესურსების მობილიზება; დამატებითი საინვესტიციო რესურსების მოზიდვის პარალელურად სახელმწიფო საგარეო ვალის მართვის ეფექტური სისტემის ჩამოყალიბების გაგრძელება, ვალის მდგრადობის შენარჩუნება, როგორც საშუალოვადიან, ასევე გრძელვადიან პერიოდში; სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შემდგომი განვითარების მიზნით, სხვადასხვა ინსტრუმენტების გამოყენება, არსებული ფისკალური და მონეტარული პოლიტიკის მიზნების შესაბამისად; საგადასახადო პოლიტიკის შემდგომი სრულყოფა, მათ შორის საკანონმდებლო ბაზის შემდგომი გაუმჯობესების და ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში ევროკავშირის დირექტივებთან ჰარმონიზების მიზნით, გადასახადის გადამხდელებს შორის საგადასახადო ტვირთის უკეთესი განაწილება, მეწარმეთა მოთხოვნებისა და საჭიროებების მაქსიმალურად გათვალისწინება, საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესება, საგადასახადო შემოსავლების სახით ბიუჯეტში სათანადო რესურსის მობილიზების უზრუნველყოფა; სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის რეფორმის სრულყოფა, შიდა აუდიტის სუბიექტების საქმიანობის საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანა, ფინანსური მართვისა და კონტროლის სისტემის სრულყოფილი ფუნქციონირება. 5.4 ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 23 04) ფინანსთა სამინისტროს ეფექტიანი ფუნქციონირებისთვის საჭირო საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურის შექმნა, განვითარება, 79 მომსახურება, მდგრადობისა და საიმედოობის უზრუნველყოფა; ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაციული და ანალიტიკური მხარდაჭერა; ფინანსთა სამინისტროსთვის მნიშვნელოვანი IT პროდუქტების, ელექტრონული სერვისებისა და მომსახურების კვლევა და ანალიზი; პროგრამული უზრუნველყოფის ახალი სისტემების შექმნა, დანერგვა და მომსახურება; ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაციული და კიბერ უსაფრთხოების ხელშეწყობა; ფინანსთა სამინისტროს, სხვა სახელმწიფო უწყებებისა და ორგანიზაციების ვებგვერდების შექმნა; ელექტრონული მთავრობის კომპონენტების განვითარება და შესაბამისი სახელმწიფო და მუნიციპალური სერვისების მიწოდება; ფინანსთა სამინისტროს საინფორმაციო სისტემების ქვეყნის საინფორმაციოსაკომუნიკაციო სივრცეში ინტეგრაცია. 5.5 სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა (პროგრამული კოდი 47 01) სტატისტიკური საქმიანობისას გამოსაყენებელი სტატისტიკური სტანდარტებისა და მეთოდოლოგიების შემუშავება; სტატისტიკური სამუშაოების პროგრამების შემუშავება; სტატისტიკური კვლევების მართვის და განხორციელების მიზნით საჭირო საკადრო და ადმინისტრაციული რესურსებით უზრუნველყოფა; სტატისტიკური კლევების ფინანსური, მატერიალურ-ტექნიკური ინფორმაციულ-ტექნოლოგიური საშუალებით მხარდაჭერა; 5.6 და სსიპ - საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო (პროგრამული კოდი 49 00) ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა; ქვეყნის საინვესტიციო შესაძლებლობებზე ცნობადობის ამაღლება; არსებული და პოტენციური ინვესტორებისათვის საინფორმაციო მომსახურების გაწევა და მათ მიერ წამოწყებული სამეწარმეო საქმიანობის ხელშეწყობა; ქვეყნისათვის პრიორიტეტულ სექტორებში უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის მიზნით საჭირო სამუშაოების ჩატარება. 5.7 სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური (პროგრამული კოდი 56 00) საქართველოში უკანონო შემოსავლის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობა; ლეგალიზაციისა და ტერორიზმის საინფორმაციო ქსელის შექმნა, რომელიც ახორციელებს მიღებული ინფორმაციის სისტემატიზაციას და ანალიზს, უზრუნველყოფს შესაბამის მონაცემთა აღრიცხვის ბაზის შექმნასა და ფუნქციონირებას. 5.8 სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა (პროგრამული კოდი 47 02) ქვეყნისათვის განსაკუთრებული მნიშვნელობის მქონე სტატისტიკური კვლევების მომზადება, განხორციელება და შედეგების გავრცელება, ქვეყნის საექსპორტო პოტენციალისა და საინვესტიციო მიკრო კლიმატის შეფასება, სამომხმარებლო ფასებისა და მწარმოებელთა ფასების ინდექსების გაანგარიშება, ბიზნეს სექტორში (აგრეთვე არაკომერციულ ორგანიზაციების სექტორში) მიმდინარე მოვლენების და პროცესების ანალიზი, შრომის სტატისტიკის 80 მაჩვენებლების გაანგარიშება სამეწარმეო და არასამეწარმეო სფეროში კერძო და სახელმწიფო სექტორში, მიმდინარე დემოგრაფიული კვლევა; მოსახლეობის ეკონომიკური და სოციალური მდგომარეობის შეფასების მიზნით მოსახლეობის უთანაბრობის, დასაქმებისა და უმუშევრობის, შემოსავლებისა და ხარჯების და სხვა მაჩვენებლების დადგენა; ტურიზმის სტატისტიკის კვლევა; ენერგორესურსების მოხმარების სტატისტიკის კვლევა. 5.9 სსიპ – კონკურენციის სააგენტო (პროგრამული კოდი 43 00) თავისუფალი მეწარმეობისა და კონკურენციის ხელშეწყობა; ბაზრის ლიბერალიზაციის ხელშეწყობის მიზნით, სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკის ხელისუფლების ან/და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს მიერ ბაზარზე შესვლის ადმინისტრაციული, სამართლებრივი და დისკრიმინაციული ბარიერების დაუშვებლობა; ეკონომიკური აგენტების საქმიანობაში თანასწორუფლებიანობის პრინციპების დაცვა, რომელიც ითვალისწინებს: დომინირებული მდგომარეობის ბოროტად გამოყენების დაუშვებლობას; კონკურენციის შემზღუდავი ხელშეკრულებების, შეთანხმებული ქმედებების დაუშვებლობას; გადაწყვეტილებებისა და სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკის ხელისუფლების ან/და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს მიერ კონკურენციის არამართლზომიერად შემზღუდავი ექსკლუზიური უფლებამოსილების მინიჭების დაუშვებლობა; კონკურენციის შემაფერხებელი სახელმწიფო დახმარებების დაუშვებლობა; კონკურენციის სააგენტოს მიერ გადაწყვეტილებების მიღების საჯაროობის, ობიექტურობის, არადისკრიმინაციულობისა და გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა; ქვეყნის კონკურენციის სრულყოფა. 5.10 მარეგულირებელი კანონმდებლობის შემდგომი სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 24 03) ქართული პროდუქციის უცხოურ ბაზარზე შეღწევისა და კონკურენტუნარიანობის ამაღლების, სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროების საერთაშორისო და ევროპის საუკეთესო პრაქტიკის შესაბამისად განვითარების მიზნით: საქართველოს სტანდარტების და მეტროლოგიის მომსახურების სფეროს და დიაპაზონის გაფართოვება; ეროვნული სააგენტოს ეტალონების მიკვლევადობის უზრუნველყოფა, მიღწეული საერთაშორისო აღიარების შენარჩუნება/გაფართოვება და აღიარების მიღწევა გაზომვების ახალ მიმართულებებში; 81 საქართველოს სტანდარტად მიღებული საერთაშორისო და ევროპული სტანდარტების რაოდენობის ზრდა, სტანდარტების რეესტრისა და სტანდარტების კატალოგის გაუმჯობესებული წარმოება, სტანდარტების ხელმისაწვდომობის გაზრდისათვის მომსახურების ელექტრონული საშუალებების გაუმჯობესება და სტანდარტიზაციის ტექნიკური კომიტეტების ფუნქციონირების ეფექტიანობის გაუმჯობესება; ხარისხის მენეჯმენტის სისტემის დანერგვა საერთაშორისო სტანდარტის ISO 9001 შესაბამისად; სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროში პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება, ასევე სააგენტოს თანამშრომელთა უნარების გაძლიერება საზოგადოებასთან ურთიერთობის, მარკეტინგისა და კომუნიკაციის სფეროებში; საქართველოს სტანდარტების და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს მეტროლოგიისა და სტანდარტიზაციის საერთაშორისო და რეგიონულ ორგანიზაციებში ინტეგრაცია და მათ საქმიანობაში აქტიური მონაწილეობა ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის (DCFTA) და ვაჭრობაში ტექნიკური ბარიერების (TBT) ნაწილის შესაბამისად. 5.11 საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა (პროგრამული კოდი 52 00) მეწარმე სუბიექტების შესახებ საჭირო ინფორმაციის მარტივად და დროულად მიღების მიზნით „ონლაინ ბიზნეს-კატალოგის“ ფორმატის საძიებო ვებპორტალის შექმნა; საქართველოში ექსპორტ-იმპორტის შესახებ და დაკავშირებული ინფორმაციის მოძიება-დამუშავება; მეწარმე სუბიექტებისათვის შესაბამისი მომსახურებისა და რეკომენდაციების გაწევა; საბაჟოს საქმიანობასთან საინფორმაციო-საკონსულტაციო დავების გადაწყვეტის ალტერნატიული მექანიზმების განვითარების კუთხით საერთაშორისო (რეგიონული) საარბიტრაჟო იმსტიტუტის განვითარება და საქართველოს ეროვნული მედიაციის ცენტრის შექმნა; საქართველოში ბიზნესის განვითარებისა და დასაქმების გზით სოციალური ფონის გაუმჯობესების მიზნით პროფესიული განათლების კოორდინაცია და პროფესიული განათლების ცენტრის შექმნა; თავისუფალი ვაჭრობის პრინციპების ინიციატივების მომზადება; გათვალისწინებით საკანონმდებლო საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებში რეგიონული პალატების განვითარება; ბიზნეს-კატალოგის განახლებადი და ყოველწლიური ბეჭვდვითი ვერსიის შექმნა; საქონლის წარმოშობის სერტიფიკატების ელექტრონული სისტემის დანერგვა; „ატა კარნეტი“-ს საერთაშორისო სასაქონლო პასპორტისა და „ბიო სერტიფიკატების“ გაცემასთან დაკავშირებული სამუშაოების განხორციელება; ბიოუსაფრთხოების სფეროს ეფექტური მართვისა და კოორდინაციის მიზნით ბიოუსაფრთხოებისა და აკრედიტაციის ეროვნული კომისიის შექმნა. 82 5.12 მოსახლეობისა და საცხოვრისების საყოველთაო აღწერა (პროგრამული კოდი 47 03) საქართველოს მოსახლეობის აღწერის საკოორდინაციო სამთავრობო კომისიის 2013 წლის 2 აპრილს დამტკიცებული, საქართველოს მოსახლეობის 2014 წლის საყოველთაო აღწერის პროგრამისა და სამოქმედო გეგმისა შესაბამისად განხორციელდება საქართველოს მოსახლეობის 2014 წლის საყოველთაო აღწერის მონაცემთა კომპიუტერული დამუშავება და შედეგების გამოქვეყნება. 5.13 აკრედიტაციის პროცესის მართვა და განვითარება (პროგრამული კოდი 24 04) ქვეყანაში წარმოებული პროდუქციისა და მომსახურების კონკურენტუნარიანობის გაზრდის მიზნით ხარისხის ეროვნული ინფრასტრუქტურის, მათ შორის აკრედიტაციის სისტემის განვითარება და მისი საქმიანობის დახვეწა საერთაშორისოდ აღიარებული მოთხოვნების შესაბამისად, რაც წარმოადგენს მნიშვნელოვან წინაპირობას, აკრედიტაციის ცენტრის აკრედიტაციის რეგიონული (EA – European Cooperation for Accreditation) და შემდგომ, საქართველოს ეკონომიკის საჭიროებების მიხედვით, საერთაშორისო ორგანიზაციის (ILAC – International Laboratory Committee) წევრობის მისაღწევად. 6 ინსტიტუციონალური განვითარება და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერა ინსტიტუციური განვითარებისათვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ძლიერი წარმომადგენლობითი ორგანოს გამართული ფუნქციონირება, ვინაიდან იგი არის ქვეყნის საშინაო და საგარეო პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებების განმსაზღვრელი, საკანონმდებლო და მაკონტროლებელი ფუნქციების მქონე ხელისუფლების შტო. პრიორიტეტის ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამებით სახელმწიფო განაგრძობს ქვეყნის მიერ აღიარებული დემოკრატიული ღირებულებებისა და დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების მხარდაჭერას, სამოქალაქო პლურალიზმის ხელშეწყობას და საარჩევნო სისტემის განვითარებას; პრიორიტეტი ასევე ითვალისწინებს სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით განსახორციელებელ ღონისძიებებს, საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფასა და საერთაშორისო სტანდარტებთან ჰარმონიზაციას; საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფა გულისხმობს როგორც კონსტიტუციური, ისე ტერიტორიულ-სახელმწიფოებრივი საკითხების შემდგომ მოწესრიგებას მეტი ეფექტიანობის მიღწევის მიზნით, საჯარო საქმიანობასთან დაკავშირებული საკითხების უკეთეს რეგულირებას საკანონმდებლო დონეზე და შრომითი ურთიერთობების მარეგულირებელი საკანონმდებლო ნორმების დახვეწას. 6.1 საკანონმდებლო საქმიანობა (პროგრამული კოდი 01 01) საქართველოს პარლამენტი როგორც ქვეყნის უმაღლესი წარმომადგენლობითი ორგანო, ახორციელებს საკანონმდებლო ხელისუფლებას, განსაზღვრავს ქვეყნის საშინაო და საგარეო პოლიტიკის ძირითად მიმართულებებს, კონტროლს უწევს საქართველოს მთავრობის საქმიანობას, ახორციელებს კონსტიტუციით, სხვა საკანონმდებლო აქტებითა და პარლამენტის რეგლამენტით მისთვის მინიჭებულ სხვა უფლებამოსილებას. 6.2 არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 02) არჩევნების ღონისძიებების სამართლებრივი, ორგანიზაციული, ფინანსური და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფა; საიმიჯო-სარეკლამო კამპანიის წარმოება საარჩევნო პერიოდში; ამომრჩევლის საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება; 83 ინკლუზიური საარჩევნო გარემოს უზრუნველყოფა; საოლქო და საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა კვალიფიკაციის ამაღლება. 6.3 სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის აპარატი (პროგრამული კოდი 05 01) საქართველოს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის თანამედროვე, დამოუკიდებელ, უმაღლეს აუდიტორულ ორგანოდ ჩამოყალიბება, რომელიც თავის საქმიანობას წარმართავს საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად და სარგებლობს საზოგადოების მაღალი ნდობით; უმაღლესი აუდიტორული ორგანოების თანამედროვე სანიმუშო პრაქტიკის გაცნობა და აუდიტორთა პროფესიული ცნობიერების ამაღლება აუდიტორული ცოდნითა და უნარებით; გარე აუდიტის შესაძლებლობების, საკანონმდებლო მანდატისა და გაცემული რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგი; სახელმწიფო სახსრების, სახელმწიფოს სხვა მატერიალური ფასეულობების ხარჯვისა და გამოყენების კანონიერების მიზნობრიობის დაცვის და ეფექტიანობის ხელშეწყობა; აუდიტორული საქმიანობით გაცემული რეკომენდაციების შედეგად მოტანილი სარგებლის ზრდა; ინფორმაციული სისტემების (IT) აუდიტის დანერგვა; კომპეტენციის ფარგლებში საჯარო ფინანსების მართვის გაუმჯობესებაში ხელშეწყობა. 6.4 პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 04) ”მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის განვითარებისა და ჯანსაღი კონკურენტუნარიანი პოლიტიკური სისტემის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა; არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის საარჩევნო თემატიკაზე საგრანტო კონკურსების ჩატარება და გრანტებისათვის ბიუჯეტით განსაზღვრული თანხების განაწილების უზრუნველყოფა. 6.5 საარჩევნო გარემოს განვითარება (პროგრამული კოდი 06 01) მიუკერძოებელი, გამჭვირვალე და მაღალპროფესიულ დონეზე ადმინისტრირებული არჩევნების ჩატარება კანონმდებლობის დაცვით და ყველა პირობის შექმნა, რათა ამომრჩევლებმა და სხვა ჩართულმა მხარეებმა თავისუფლად განახორციელონ საარჩევნო უფლება; ინსტიტუციური გაძლიერება: საარჩევნო ადმინისტრაციის დამოუკიდებლობის, პროფესიონალიზმისა და სანდოობის განმტკიცება, ეფექტური საბიუჯეტო პოლიტიკის და უწყვეტ ორგანიზაციულ და პროფესიულ განვითარებაზე ორიენტირებული სისტემის დამკვიდრება, დემოკრატიული პროცესების განვითარებაში წვლილის შეტანა; სამოქალაქო და ამომრჩევლის განათლება: საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელებით საარჩევნო პროცესებში სამოქალაქო ჩართულობის დონის 84 ამაღლება, ამომრჩეველთა აქტივობის ზრდისა და ინფორმირებული არჩევანის გაკეთების ხელშეწყობა; საარჩევნო გარემო: საარჩევნო პროცესებში ჩართული მხარეების აქტიური მონაწილეობით მაქსიმალურად ინკლუზიური საარჩევნო გარემოს შექმნა, კანონმდებლობის დახვეწის პროცესის ხელშეწყობა; საარჩევნო პროცესების დაგეგმვა, ყველა ტიპის არჩევნების ორგანიზაციული, სამართლებრივი და ტექნიკური უზრუნველყოფა. 6.6 ჩატარების ეროვნული საგანძურის, დიპლომატიური წარმომადგენლობებისა და საპატრიარქოს დაცვის უსაფრთხოების დონის ამაღლება (პროგრამული კოდი 30 02) დიპლომატიური მისიების და მათი ხელმძღვანელების რეზიდენციების, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი სახელმწიფო ობიექტების, ეროვნული საგანძურის, საპატრიარქოსა და სხვა მნიშვნელოვანი ობიექტების დაცვით უზრუნველყოფა; დაცვის პოლიციის ავტოფარეხის რეკონსტრუქცია, ავტოპარკის განახლება და ობიქტებისათვის, რომლებიც მუდმივ მეთვალყურეობას საჭიროებენ, საგუშაგო ჯიხურების დამზადება და მათი მონტაჟი; საპატრულო-საგუშაგო ჯგუფის ეკიპირების განახლება; ობიექტების თანამედროვე დაცვითი საგანგაშო სიგნალიზაციის სისტემებით აღჭურვა. 6.7 სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ შორის, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება (პროგრამული კოდი 26 01) სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის უწყებათაშორისო საკოორდინაციო საბჭოს საქმიანობის ადმინისტრირება, ორგანიზაციული და ანალიტიკური მხარდაჭერა; უწყებათაშორისი საბჭოს სამდივნოს ანალიტიკური შესაძლებლობების გაძლიერება და მონიტორინგის მექანიზმის დახვეწა; სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის სექტორული სტრატეგიებისა და სამოქმედო გეგმების ყოველწლიური განახლება; იმპლემენტაციის პროცესში უწყებათაშორისი საქმიანობის კოორდინაცია; წლიური პროგრესის შესახებ ანგარიშების მომზადება; მართლმსაჯულების სექტორის რეფორმის საბიუჯეტო დახმარების პროგრამის ფინანსური შეთანხმების პირობების შესრულების ხელშეწყობა; პირობების შესრულების შესახებ ანგარიშის მომზადება და ევროპის კავშირის დელეგაციისათვის წარდგენა; არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის იმპლემენტაციის ხელშეწყობა; არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის შესაბამისად რეფორმაში ჩართულ უწყებებში პროფესიონალთა სპეციალიზაციის კოორდინირება და არასრულწლოვანთა სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობისგან განრიდების მექანიზმის დახვეწა; არასრულწლოვანთა დანაშაულის პრევენციის ეროვნული სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის შესრულების ხელშეწყობა. ეროვნული ანტიკორუფციული სტრატეგიისა და მისი განხორციელების 20152016 წლების სამოქმედო გეგმის პერიოდული განახლება, ეროვნული ანტიკორუფციული სტრატეგიის განხორციელების 2017-2018 წლების სამოქმედო გეგმის შემუშავება, ანტიკორუფციული პოლიტიკის შესრულების ახალი მონიტორინგის მეთოდოლოგიის მიხედვით შესაბამისი ანგარიშების შემუშავება და გამოქვეყნება; ანტიკორუფციული საბჭოს საქმიანობის ანგარიშების მომზადება და საქართველოს მთავრობისათვის წარდგენა; ანტიკორუფციული სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავებისა და იმპლემენტაციის პროცესში შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით უწყებათაშორისი საქმიანობის კოორდინაცია; საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ მომზადებული რეკომენდაციების შესრულების უზრუნველყოფა, მათი 85 იმპლემენტაციის შესახებ სახელმწიფო ანგარიშის მომზადების უზრუნველყოფა და საერთაშორისო ორგანიზაციების წინაშე ანგარიშგება; ანტიკორუფციული პოლიტიკისა და რეფორმების შესახებ საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება; ეროვნულ დონეზე ღია მმართველობის პარტნიორობის საკოორდინაციოსაკონსულტაციო მექანიზმის − ღია მმართველობა საქართველოს ფორუმის საქმიანობის ხელშეწყობა; ღია მმართველობის პარტნიორობის ფარგლებში დაგეგმილ საერთაშორისო ღონისძიებებში საქართველოს წარმომადგენლობის მონაწილეობის უზრუნველყოფა; ღია მმართველობა საქართველოს 2016-2018 წლების სამოქმედო გეგმის შემუშავება, შემუშავების პროცესში საჯარო კონსულტაციების გამართვა, სამოქმედო გეგმის შესრულების მონიტორინგი, შესრულების შუალედური და საბოლოო ანგარიშების მომზადება. საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის შესახებ არსებული საკანონმდებლო ბაზის გადასინჯვა, ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი ნორმების საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობის, პრაქტიკაში არსებული ხარვეზების აღმოფხვრის და ცალკეულ საკანონმდებლო აქტში გაბნეული ნორმების ერთ ნორმატიულ აქტში გაერთიანების მიზნით შემუშავებული ინფორმაციის თავისუფლების კანონის იმპლემენტაციის ხელშეწყობა; ღია მონაცემთა ერთიანი პორტალის − data.gov.ge − განვითარების ხელშეწყობა; მთავრობის მიერ დამტკიცებული საჯარო სამსახურის რეფორმის კონცეფციის საფუძველზე საჯარო სამსახურში ეთიკის ნორმების, პასუხისმგებლობისა და ანგარიშვალდებულების მექანიზმების გაუმჯობესების, აგრეთვე, ანაზღაურების, წახალისებისა და დაწინაურების ერთიანი სისტემის ჩამოყალიბების მიზნით საკანონმდებლო ცვლილებების შემუშავება. ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სასამართლოებში და საერთაშორისო საარბიტრაჟო ტრიბუნალებსა და უცხო ქვეყნის სასამართლოებში სახელმწიფო წარმომადგენლობა. ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებით ნაკისრი კანონმდებლობათა დაახლოების ვალდებულებების შესრულება. ნარკოვითარების მონიტორინგის საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვა. ნარკომანიასთან ბრძოლის საკოორდინაციო საბჭოს ეფექტიანი, გამჭვირვალე მუშაობის ხელშეწყობა. გამოვლენილი საჭიროებების შესაბამისად, ნარკომანიასთან ბრძოლის სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის განახლება, გაგრძელდება 2014-2015 წლების სამოქმედო გეგმის შესრულების მონიტორინგი, მონიტორინგის შედეგების შესახებ ანგარიში გამოიცემა ყოველწლიურად. შემდგომი წლების სამოქმედო გეგმის შემუშავება და მათი იმპლემენტაციის კოორდინაცია. პრევენციის ერთიანი დოკუმენტის შემუშავება, რომელიც მოიცავს ნარკოპოლიტიკის სხვადასხვა მიმართულებას და მისი იმპლემენტაციის მონიტორინგი. ადამიანით ვაჭრობასთან (ტრეფიკინგი) ბრძოლა; გაერო-ს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების შესრულება; ადამიანთა წამებისა და არასათანადო მოპყრობის წინააღმდეგ ბრძოლა; საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის იმპლემენტაცია. 6.8 ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის, მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 26 03) ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოების ცენტრალიზაცია − 24 ადგილობრივი არქივის დოკუმენტების განთავსება ახლად რეაბილიტირებულ 4 არქივის შენობაში (ქუთაისი, ზუგდიდი, ახალციხე, გორი); ეროვნული არქივის შენობებსა და საცავებში ეროვნული საარქივო დოკუმენტების დაცულობის მაღალი სტანდარტის დაინერგვა და შენარჩუნება; ეროვნული არქივის ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებისა და განვითარების მიმართულებით ამორტიზებული შენობების რეაბილიტაცია/რეკონსტრუქცია და ახალი შენობების მშენებლობა (ქუთაისის, ახალციხისა და გორის არქივების შენობები, თბილისში საგამოფენო სივრცე, თბილისში ეროვნული არქივის ეზოს ტერიტორიაზე, დამატებითი საცავი); მოქალაქეთა მომსახურების სისტემის განვითარება და სრულყოფა; ეროვნული საარქივო ფონდის ელექტრონული 86 დოკუმენტების არქივის შექმნა და სრულყოფა; სკანირების აპარატურის კალიბრაციისა და ოპერირების პროგრამის, სკანირების პროცესის მონიტორინგის სისტემის, სკანირებული დოკუმენტების ელექტრონული რეესტრის და ელექტრონული საარქივო დოკუმენტების ანოტირების სტანდარტის შემუშავება, განახლება და დახვეწა, ელექტრონულ რეესტრში სკანირებული მასალის კატალოგის შექმნა. სამთავრობო სტრატეგია „ელექტრონული არქივაციის“ პროგრამის ფარგლებში ელექტრონული დოკუმენტების არქივირების საუკეთესო უცხოური გამოცდილების გაზიარება, საკანონმდებლო ინიციატივის მომზადება, საჭირო ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და პროგრამული უზრუნველყოფის გზით, ელექტრონული დოკუმენტაციის მაქსიმალური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. 6.9 სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა (პროგრამული კოდი 26 08) საზოგადოებრივი ცენტრების (სოფლის სახლების) მშენებლობა, გამართული ფუნქციონირება და მომსახურების ეფექტიანი მიწოდება; საჯარო ბიბლიოთეკების ბაზაზე საზოგადოებრივი ცენტრების კონცეფციის განვითარება, რაც გულისხმობს შერჩეული სოფლის ბიბლიოთეკების ინფრასტრუქტურის გამართვას, ტექნიკითა და ინტერნეტით უზრუნველყოფასა და თანამშრომელთა გადამზადებას; მუნიციპალიტეტებში ელექტრონული მმართველობის დანერგვის პროექტის განხორციელება; სახელმწიფო სერვისების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა სოფლად მცხოვრები მოსახლეობისათვის (ექსპრეს საზოგადოებრივი ცენტრები); სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მონაცემთა ბაზების დახვეწა, ინფორმაციული უსაფრთხოებისა და პერსონალური მონაცემების დაცვის ხელშეწყობა, მონაცემთა ბაზების ტექნოლოგიური სრულყოფა, მონაცემთა ხარისხის მართვის სისტემის დანერგვა, მონაცემთა ბაზებში არსებული ხარვეზების ანალიზი და გამოსწორება; მოსახლეობის რეესტრის ხარისხის გაუმჯობესება; განახლებადი, საიმედო მონაცემთა ბაზის შექმნა და დამისამართების ერთიანი სტანდარტის დანერგვა, ციფრული ხელმოწერა და ორგანიზაციის ციფრული შტამპის განვითარება; სამოქალაქო აქტების დიგიტალიზაცია; საინფორმაციო ტექნოლოგიების ინფრასტრუქტურის მაღალი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; დროის აღნიშვნის სისტემის, დისტანციური, ბიომეტრიული და მობილური იდენტიფიკაციის სისტემების განვითარება; დიპლომატებისთვის საიდენტიფიკაციო ბარათების გაცემა; ელექტრონული პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის გავრცელება; მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის შესაძლებლობათა განვითარება; სამთავრობო სტრატეგია - საჯარო მმართველობის რეფორმის ღია მმართველობის თანამშრომლობა - მოქმედ და ახალ საზოგადოებრივ ცენტრებში, ადგილობრივი მოსახლეობის ჩართულობის სტიმულირების მიზნით, სხვადასხვა სახის ღონისძიების ორგანიზება სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების მეშვეობით; ადგილობრივ თვითმმართველობებში ელექტრონული მმართველობის დანერგვის მიზნით, შერჩეულ საპილოტე მუნიციპალიტეტებში შესაბამისი ტრენინგების ორგანიზება; სააგენტოს სერვერული ინფრასტრუქტურის გაძლიერება და მუნიციპალიტეტებისთვის ტექნიკური აღჭურვილობით უზრუნველყოფა ელექტრონული მმართველობის დანერგვის ხელშეწყობის მიზნით; ელექტრონული მმართველობის დანერგვის ხელშეწყობის მიზნით; სააგენტოს მიერ შესაბამისი მექანიზმების შექმნა, ციფრული ხელმოწერისა და ციფრული შტამპის მატარებელი დოკუმენტების გადამოწმების მიზნით და აღნიშნული სისტემის ინტეგრაცია სააგენტოს ინფორმაციულ სისტემებში). სამთავრობო სტრატეგია - საჯარო მმართველობის რეფორმის სერვისების მიწოდება მომხმარებელზე ორიენტირებული სერვისების შექმნის ერთიანი პოლიტიკის შემუშავება; სპეციალური რეგულაციების მინიმუმამდე დაყვანის მიზნით, ადმინისტრაციული პროცედურების ერთიანი სამართლებრივი ჩარჩოს შექმნა; საჯარო მომსახურების ხარისხის უზრუნველყოფის უნივერსალური სისტემის 87 შექმნა; ერთიანი ავთენტიფიკაციის სისტემის განვითარებას, სახელმწიფოს ელექტრონული სერვისებისთვის; ცნობიერების ამაღლება (განსაკუთრებით სამთავრობო ორგანიზაციებში) ელექტრონული პირადობის მოწმობის და ელექტრონული ხელმოწერის/ბეჭდის შესახებ; სერვისების უზრუნველყოფა, ელექტრონული ბეჭდისთვის და ელექტრონული ბეჭდის ვალიდაციისთვის; ურთიერთთავსებადი პროცესის უზრუნველყოფა, ევროკომისიისა და სერტიფიცირების სხვა ორგანოებთან დასაკავშირებლად; მობილურის საშუალებით იდენტიფიცირების სისტემის განვითარება და დანერგვა. 6.10 სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური (პროგრამული კოდი 53 00) იურიდიულ დახმარებაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა; მაღალი ხარისხის მომსახურების უზრუნველყოფა; მაღალი საზოგადოებრივი ცნობადობა იურიდიული დახმარების სისტემის შესახებ; 6.11 საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი (პროგრამული კოდი 41 00) საქართველოს ტერიტორიაზე, თავისუფლების შეზღუდვის ადგილებში ადამიანის უფლებათა დაცვის მდგომარეობაზე გეგმიური და მოულოდნელი (დაუგეგმავი) მონიტორინგის განხორციელება; წამებისა და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის ან სასჯელის პრევენციის მიზნით რეკომენდაციების შემუშავება; მონიტორინგის ანგარიშების მომზადება და მათი წარდგენა; საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიშების გამოცემა და სხვადასხვა დონეზე წარდგენა; ადამიანის უფლებათა სავარაუდო დარღვევების განცხადების/საჩივრების მიღება, განხილვა და შესაბამისი რეაგირება; შესახებ შემუშავებული რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგი, მათი განხორციელების შეფასება;საქართველოს სახალხო დამცველის რეგიონული ოფისების მუშაობის მხარდაჭერა და მათი გაზრდა; ადამიანის უფლებათა სფეროში საგანმანათლებლო კამპანიების განხორციელება, მათ შორის სოციალური რეკლამის დამზადება და მედიის საშუალებით გავრცელება; სამიზნე აუდიტორიებისთვის საგანმანათლებლო აქტივობების განხორციელება; საქართველოს სახალხო დამცველის საინფორმაციო ბიულეტენის ყოველთვიური გამოცემა; ადამიანის უფლებათა თემატიკაზე ყოველთვიურად საჯარო დებატების გამართვა, კონკურსების ჩატარება, სხვადასხვა პუბლიკაციების გამოცემა და გავრცელება; ტოლერანტობის კულტურის განვითარებისა და თანასწორუფლებიანი გარემოს ჩამოყალიბების ხელშეწყობა; უმრავლესობისა და უმცირესობის ჯგუფებს შორის მრავალმხრივი დიალოგის ხელშეწყობა;ეროვნული და რელიგიური უმცირესობების ინტეგრაციის პროცესის ხელშეწყობა; 88 რელიგიური და ეთნიკური უმცირესობების მდგომარეობის მონიტორინგი, არსებული ტენდენციების გამოკვეთა და ანალიზი, ტოლერანტობის საკითხებზე რეკომენდაციებისა და წინადადებების მომზადება და წარდგენა შესაბამისი სახელმწიფო უწყებებისთვის; მთავრობის ადამიანის უფლებათა სამოქმედო გეგმის და შემწყნარებლობისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის ეროვნული სამოქმედო გეგმის მონიტორინგი, რელიგიათა და ეროვნულ უმცირესობათა საბჭოების ჩართულობით; ბავშვთა უფლებრივი მდგომარეობის ზედამხედველობა, როგორც ცენტრში, ისე რეგიონებში; არასრულწლოვანთა სასჯელაღსრულების დაწესებულებების მონიტორინგის გაძლიერება; სკოლამდელი დაწესებულებების მონიტორინგი; 24 საათიანი სახელმწიფო ზრუნვის ქვეშ მყოფი არასრულწლოვნების მომზადების ზედამხედველობა სამზრუნველო დაწესებულებიდან გასვლის მიმართულებით; საქართველოში გენდერული თანასწორობის დაცვის კუთხით არსებული ეროვნული და საერთაშორისო აქტების შესრულების მონიტორინგი,სახალხო დამცველის აპარატში შემოსული გენდერული თანასწორობის საკითხის დარღვევასთან დაკავშირებული განცხადება/საჩივრების შესწავლა და შესაბამისი დასკვნების/რეკომენდაციების/წინადადებების პროექტების მომზადება; საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ გენდერული თანასწორობის სფეროში მოქმედ სახელმწიფო თუ არასახელმწიფო ორგანოების და ორგანიზაციების საქმიანობის, გამოცდილების განზოგადება და საქართველოში დანერგვის ორგანიზება; შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების უფლებრივი მდგომარეობის მონიტორინგი; შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მიმართ ეფექტური სახელმწიფო პოლიტიკის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ინტერესების ადვოკატირება; გაეროს „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციით“ დადგენილი მოთხოვნების შესრულებაზე მონიტორინგის განხორციელება; ე.წ. გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესწავლა და მონიტორინგი; „დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული ფუნქციების შესრულება; ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის მონიტორინგის განხორციელება თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროში. 6.12 ელექტრონული მმართველობის განვითარება (პროგრამული კოდი 26 05) არსებული საინფორმაციო სისტემებისთვის მონაცემთა ადაპტერის დამატება ერთიან სისტემასთან კავშირის უზრუნველსაყოფად. ინფორმაციასთან წვდომის გაუმჯობესება, მისი დაცულობა და საიმედოობა. ახალი კომბინირებული 89 ელექტრონული სერვისების შექმნა და ნაკლები დანახარჯებით ერთი ფანჯრის პრინციპით მომსახურების მოსახლეობისთვის მიწოდება. ერთი ფანჯრის პრინციპით და მაქსიმალურად მოხერხებული ინტერფეისით მომხმარებლისთვის (მოქალაქე, ბიზნესი, არარეზიდენტი) საჯარო სექტორში არსებული სერვისების ელექტრონული ფორმით მიწოდება. მოქალაქის პორტალში ყველა იმ ელექტრონული სერვისის ინტეგრირება, რომელთაც ცენტრალური და ადგილობრივი მმართველობის ორგანოები სთავაზობენ მოქალაქეებს, ბიზნესს თუ არასამთავრობო სექტორს; საქართველოს საერთაშორისო ვაჭრობის მხარდამჭერი სისტემის შექმნა; ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის სახელმწიფო სისტემის ინფრასტრუქტურის შექმნა; ინფორმაციის ერთიანი სახელმწიფო რეესტრის („რეესტრთა რეესტრი“) პორტალის კონცეფციის შემდგომი განხორციელება - მასში ყველა ახალი სისტემის ან რეესტრის შესახებ ინფორმაციის ასახვა, აგრეთვე, მასში არსებული ინფორმაციის ყოვლისმომცველი ანალიზი და საბიუჯეტო დაწესებულებებისთვის შესაბამისი რეკომენდაციების მიწოდება. ღია მონაცემების ქართულ პორტალზე (data.gov.ge) გამოქვეყნება ღია მონაცემები შესაბამის მეტამონაცემებთან ერთად, აგრეთვე, ამ მონაცემების გამოყენების შესახებ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა. ინფორმაციული უსაფრთხოების მართვის სახელმწიფო სისტემის შექმნა; მაღალი ხარისხის, ეფექტური, სანდო და უსაფრთხო სერვისების მიწოდების გზით მოქალაქეებისა და ბიზნესის მიერ ელექტრონული სერვისების მოთხოვნისა და მოხმარების ზრდის პროცესის ხელშეწყობა, აღნიშნულ სფეროში საჭირო უნარ-ჩვევების მქონე სამოქალაქო საზოგადოებისა და კერძო სექტორის ჩართვა ინოვაციებში, ელექტრონული სერვისების განვითარების უზრუნველყოფა ღია და გამჭვირვალე გარემოში. სახელმწიფო სააგენტოებში, ადგილობრივ თვითმმართველობებში, მუნიციპალიტეტებსა და კერძო ორგანიზაციებში ინფორმაციის გაცვლის, ინფორმაციული სისტემებისა და ტექნოლოგიების გაზიარებისთვის მდგრადი ურთიერთთავსებადობის სტანდარტების და მექანიზმების შექმნა. ელექტრონული სერვისების განვითარება, ელექტრონული ჩართულობა და ღია მმართველობა, საინფორმაციო-საკომუნიკაციო და ინფორმაციული უსაფრთოების ინფრასტრუქტურის განვითარება, სამთავრობო, სამოქალაქო და ბიზნეს-სექტოში საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ინფრასრუქტურის სფეროში უნარ-ჩვევების განვითარება და ელექტრონული ინკლუზია, ელექტრონული მმართველობის ინიციატივების შესახებ ცნობიერებს ამაღლება. 6.13 მიწის ბაზრის განვითარება (WB) (პროგრამული კოდი 26 09) მთელი ქვეყნის მასშტაბით მიწის პირველადი რეგისტრაციის დასრულებისთვის მეთოდოლოგიის შემუშავება. 30 თვის განმავლობაში სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების დაზუსტება და დარეგისტრირება. 6.14 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი (პროგრამული კოდი 51 00) პერსონალური მონაცემების დამუშავების ევროპული სტანდარტების დასანერგად შესაბამისი ნორმატიული აქტებისა და რეკომენდაციების მომზადება, ინსპექტირების მეთოდოლოგიის შემუშავება და შემდგომი დახვეწა, სხვა ქვეყნებში მონაცემთა გადაცემაზე კონტროლის გაუმჯობესება. კომპეტენციის ფარგლებში საქართველოს წარმომადგენლობა ევროპის საბჭოსა და ევროპის კავშირის დონეზე; ქვეყანაში დანაშაულის თავიდან აცილების, გამოძიების, ოპერატიულ-სამძებრო ღონისძიებებისა და მართლწესრიგის დაცვის მიზნით სამართალდამცავი ორგანოების მიერ პერსონალური მონაცემების დამუშავების კანონიერებაზე ზედამხედველობა; ფარული საგამოძიებო მოქმედებების და სამართალდამცავი ორგანოების მონაცემთა ბანკებში განხორციელებული აქტივობებზე კონტროლი, მათ შორის 90 ფარული მიყურადების და ჩაწერის მეშვეობით; ორეტაპიანი ელექტრონული სისტემის მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებული განცხადებების განხილვა და მათზე რეაგირება, ასევე საჯარო და კერძო პირებისთვის კონსულტაციის გაწევა მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებულ საკითხებზე და მონაცემთა დამუშავების კანონიერების შემოწმება (ინსპექტირება) საჯარო და კერძო დაწესებულებებში; საჯარო და კერძო ორგანიზაციების ფაილური სისტემის (პერსონალურ მონაცემთა შემცველი ელექტრონული ბაზები) კატალოგის რეესტრის წარმოება და გამოქვეყნება; საზოგადოების ინფორმირება მონაცემთა დაცვის მდგომარეობისა და მასთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ; სამართალშემოქმედებით პროცესში მონაწილეობის მიღება მონაცემთა დამუშავების კანონმდებლობის სრულყოფის მიზნით და ასოცირების შეთანხმების სამოქმედო გეგმის შესასრულებლად; საჯარო და კერძო დაწესებულებების წარმომადგენლებისთვის უფლებამოსილი პირებისთვის ტრენინგების ორგანიზება. 6.15 და ერთიანი სახელმწიფო საინფორმაციო ტექნოლოგიების მხარდაჭერის განვითარება (პროგრამული კოდი 26 06) სახელმწიფო უწყებების მომსახურება IT სერვისების სრულ სპექტრით: ქსელური უზრუნველყოფა, ელფოსტის სერვისი, ონლაინკომუნიკაციის საშუალებები, ტელევიდეოკონფერენცია, დროისა და დავალებების მართვის პროგრამულ უზრუნველყოფა, უსაფრთხოების ერთიანი პოლიტიკის გატარება, არასასურველი და მავნე ელექტრონული ფოსტის, პროგრამებისა და ვირუსებისგან დაცვა, სახელმწიფო სტრუქტურებისათვის ერთიანი IT მხარდაჭერის ქოლცენტრის შექმნა და ინციდენტების მართვა, ციფრული ტელეფონიის სერვისი, სახელმწიფო ორგანიზაციებში დასაქმებულთა კომპიუტერული ტექნიკის ადგილზე მომსახურება და სხვა. სახელმწიფო ორგანიზაციებში პროცესების ავტომატიზებისა და ელექტრონულ მმართველობაზე გადასვლის მიზნით, შესაბამისი კვლევების ჩატარება და დამკვეთის ბიზნეს პროცესებზე მორგებული კონკრეტული ინოვაციური ბიზნეს გადაწყვეტილებების შემუშავება. ახალი პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნა, და არსებულის გაუმჯობესება. იუსტიციის სამინისტროს სისტემის ფარგლებში ონლაინსამუშაო სივრცის შექმნა და დანერგვა. ერთიანი სახელმწიფო ქლაუდი (ღრუბლოვანი ტექნოლოგია) - სერვისის შემდგომი განვითარება როგორც პროგრამული, ასევე გამოთვლითი სიმძლავრეების და მასშტაბების მიმართულებით. სხვადასხვა ორგანიზაციების მიერ ქლაუდინფრასტრუქტურით (IaaS) სარგებლობის გაფართოება. 6.16 სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო (პროგრამული კოდი 50 00) საჯარო სამსახურის სფეროში ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და შესაბამისი საქმიანობის კოორდინაციის ხელშეწყობა. საჯარო სამსახურის რეფორმის კონცეფციის იმპლემენტაცია და „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის გადამავალი დებულებებიდან გამომდინარე ნორმატიული აქტების პროექტების მომზადება. 91 საჯარო დაწესებულებების ჰორიზონტალური და ვერტიკალური ფუნქციური ანალიზის განხორციელება და რეკომენდაციების შემუშავება ერთიანი ინსტიტუციური მოწყობისა და საჯარო თანამდებობათა კლასიფიკაციის სისტემის შექმნის მიზნით. საჯარო სამსახურში სახელფასო რეფორმის მომზადებისათვის ხელშეწყობა. შეფასების სისტემის დანერგვა, საჯარო სამსახურში ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურების მუშაობისადა სამუშაო აღწერილობების შემუშავების პროცესის კოორდინაცია. თანამდებობის პირთა ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციების დროულად შევსებისა და საზოგადოებისათვის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციების მონიტორინგის სისტემის შექმნა. საჯარო დაწესებულებებში სტაჟირების გავლის პროგრამის კოორდინაცია და კონტროლი. საჯარო მოსამსახურეთა ტრენინგი ადამიანური რესურსების მართვის, ეთიკისა და მამხილებლის ინსტიტუტთან დაკავშირებულ საკითხებში. საჯარო სამსახურის სფეროში არსებული მდგომარეობისა და ნორმატიული აქტების შესრულების ანალიზი. 6.17 სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური (პროგრამული კოდი 48 00) დაზღვევის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის გატარება; სადაზღვევო ბაზრის ფინანსური სტაბილურობისათვის ხელის შეწყობა; სადაზღვევო საქმიანობის განზოგადება; სავალდებულო დაზღვევების შესახებ სტანდარტების შემუშავება; სადაზღვევო კომპანიებისთვის ლიცენზიების გაცემა, მათ შორის პიროვნული ლიცენზიების გაცემა. 6.18 საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარების და სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 06 03) საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავება და განხორციელება არჩევნებში ჩართული მხარეებისთვის; ადგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან მჭიდრო თანამშრომლობა; საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელეთა სერტიფიცირების ჩატარება; ,,მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების“ შესახებ საქართველოს ორგანული 92 კანონით გათვალისწინებული ფონდის ფუნქციების შესრულება. 6.19 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაციები (პროგრამული კოდი 11 000 - 19 00) სახელმწიფო რწმუნებულის − გუბერნატორის ადმინისტრაცია შესაბამის სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოებთან კოორდინირებულად შეიმუშავებს ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების განვითარების სტრატეგიებისა და პრიორიტეტების დოკუმენტებს, ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენის მიზნით მოამზადებს წინადადებებს, მონიტორინგს გაუწევს სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევის პროცესს და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების საქმიანობას. 7 იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა სახელმწიფო მხარდაჭერა და რეინტეგრაციის ხელშეწყობა იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობა სახელმწიფოს ვალდებულებების ნაწილია და, შესაბამისად, სახელმწიფოსთვის ამ კუთხით განსახორციელებელი პროგრამები და ღონისძიებები პრიორიტეტული მიმართულებაა. ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენამდე და დევნილთა საკუთარ სახლებში დაბრუნებამდე სახელმწიფო განახორციელებს ზრუნვას იძულებით გადაადგილებული პირებისათვის ნორმალური საყოფაცხოვრებო პირობების შეთავაზების მიზნით, რაც გულისხმობს როგორც დევნილთა სახლების მშენებლობარეაბილიტაციის, ისე დევნილთათვის საცხოვრებელი ფართობების დაკანონების და მათი გონივრული განსახლების ღონისძიებებს, რათა ყველა დევნილს ღირსეულ პირობებში ცხოვრების საშუალება მიეცეს. იძულებით გადაადგილებული პირების საზოგადოებაში სრული ინტეგრაციის მიზნით მათთვის სათანადო პირობების შექმნა კერძო საკუთრების მოპოვებისა და დასაქმების გზით ხორციელდება იმ დათქმით, რომ მათი, როგორც საქართველოს მოქალაქეების, უფლება, დაბრუნდნენ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ისევე, როგორც მათი საკუთრების უფლება, შეუქცევია; სახელმწიფო ასევე განაგრძობს შესაბამისი ღონისძიებების გატარებას ლტოლვილთა დახმარების, რეადმისიის ხელშეკრულების საფუძველზე დაბრუნებულთა რეინტეგრაციისა და ეკომიგრანტთა საცხოვრებელი სახლებით უზრუნველყოფის მიზნით; კონფლიქტების სრულმასშტაბიანი მოგვარების საფუძვლის მოსამზადებლად განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა სტაბილური, უსაფრთხო გარემოს შექმნას, პროვოკაციების საფრთხის პრევენციის მყარი მექანიზმის ჩამოყალიბებას და უსაფრთხოების გარანტირების პროცესში საერთაშორისო ორგანიზაციების ჩართულობის უზრუნველყოფას. გზა გაეხსნება სახალხო დიპლომატიას, ეკონომიკურ რეაბილიტაციასა და ბიზნესპროექტებს; მეგობარი ქვეყნებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების მონაწილეობით მნიშვნელოვნად გაფართოვდება არასამთავრობო სექტორის ისეთი პროექტების მხარდაჭერა, რომლებიც ხელს შეუწყობს მხარეთა სხვადასხვა „ინტერესთა ჯგუფის“ დიალოგს; კონფლიქტების მოგვარებისათვის გადამწყვეტი იქნება დემოკრატიული ინსტიტუტების მშენებლობა და სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პრობლემების გადაჭრის დაჩქარება. ამ მიმართულებებით სახელმწიფო პოლიტიკის წარმატებამ აფხაზეთისა და ე. წ. სამხრეთ ოსეთის/ცხინვალის რეგიონის საზოგადოებები ერთიან სახელმწიფოში ცხოვრების უპირატესობაში უნდა დაარწმუნოს. 93 7.1 განსახლების ადგილებში დევნილთა შენახვა და მათი საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება (პროგრამული კოდი 34 02) იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა მიმართ 2015-2016 წლებში სახელმწიფო სტრატეგიის განხორციელების სამოქმედო გეგმის შესაბამისად, იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების ღონისძიებების განხორციელება, მათთვის საცხოვრებელი ფართის (შეძენა, აშენება, რეაბილიტაცია) კერძო საკუთრებაში გადაცემა; დევნილთა გრძელვადიანი განსახლების მიზნით, თბილისსა და საქართველოს სხვა რეგიონებში მდებარე შენობების სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოებთან და ახალი საცხოვრებელი ბინების მშენებლობასთან დაკავშირებული მომსახურების შესყიდვა; სავალალო მდგომარეობაში მყოფ დევნილთა ჩასახლების ობიექტების შესწავლა და შემდგომში მათი რეაბილიტაცია, დევნილთა, ლტოლვილისა ან ჰუმანიტარული სტატუსების მქონე პირთა რაოდენობის დაზუსტება და ადმინისტრაციული ხარჯების დაფინანსება სათანადო სამართლებრივი აქტის საფუძველზე; იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის ფულადი დახმარების გაწევა, სამინისტროს მიერ დადგენილი წესით (მ.შ. ფართების დაქირავების მიზნით დევინლთა ოჯახების ყოველთვიური სოციალური დახმარების გაცემა); დევნილთა გრძელვადიანი განსახლების მიზნით, რეაბილიტირებული და ახალაშენებული შენობების ელექტროენერგიის, გარე საკანალიზაციო, ბუნებრივი აირის და წყლის სისტემების მიერთება და მოწყობა, სათანადო სამართლებრივი აქტის საფუძველზე; იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესების მიზნით, დევნილთა საკუთრებაში არსებულ ობიექტებში ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულების თანადაფინანსება, სათანადო სამართლებრივი აქტის საფუძველზე; გრძელვადიანი განსახლებისათვის განსაზღვრულ ობიექტებში (აშენებული, რეაბილიტირებული) დევნილთა გრძელვადიანი განსახლების ღონისძიებების დასრულებამდე, ობიექტების დაცვის მომსახურების შესყიდვა; 7.2 იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა (პროგრამული კოდი 34 01) ქვეყნის პოლიტიკური, სოციალურ-ეკონომიკური და დემოგრაფიული მდგომარეობის გათვალისწინებით დევნილთა, ლტოლვილთა, ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა, თავშესაფრის მაძიებელთა, რეპატრიანტთა მიგრაციული ნაკადების რეგულირება, მათი დროებითი ან მუდმივი განსახლების ორგანიზება, ადაპტაციისათვის და საზოგადოებაში ინტეგრაციისათვის საჭირო პირობების შექმნა და სოციალური დაცვა; დევნილი მოსახლეობის თვითკმარობის გაზრდა, სახელმწიფოზე მათი დამოკიდებულების შემცირება-აღმოფხვრა და უკიდურესად გაჭირვებული, დაუცველი დევნილების ერთიან სოციალურ პროგრამებში ინტეგრირება საერთო კრიტერიუმების საფუძველზე; რეპატრიანტის სტატუსის მაძიებელთა აპლიკაციების სისტემატიზაცია, ანალიზი და განხილვა შესაბამისი გადაწყვეტილების მისაღებად; 94 არალეგარული მიგრაციის პრევენცია, მიგრაციის შესაძლებლობის გაზრდა; დროებითი ლეგალური შრომითი რეადმისიის ხელშეკრულების საფუძველზე დაბრუნებულთა რეინტეგრაციის უზრუნველყოფა და შესაბამისი მონაცემთა ბაზის შექმნა; ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უძრავ ქონებაზე საკუთრების უფლების მოთხოვნის მქონე დევნილების გამოკვეთა, აღნიშნული ქონების შემდგომი პრივატიზაციის პროცესის მოსამზადებლად; ეკომიგრანტთა განსახლების ორგანიზება და ახალ საცხოვრებელ ადგილებზე მათი ადაპტაცია-ინტეგრაციის პროცესის ხელშეწყობა. 7.3 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი (პროგრამული კოდი 22 00) საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებისგან გამყოფი ხაზის ორივე მხარეს მცხოვრებთა შორის ნდობის აღდგენის, მათი შერიგებისა და დეოკუპაციისათვის საფუძვლის მომზადების მიზნით ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ჰუმანიტარული, სოციალურ-ეკონომიკური და ნდობის გაღრმავების მიმართულებებით განსახორციელებელი პროექტების ხელშეწყობა და კოორდინაცია; ეთნიკური უმცირესობების საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა, მათთვის განათლების, მედიისა და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა, მათი სახელმწიფო ენის ცოდნის დონის ამაღლება და კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება-განვითარება; რეინტეგრაციის მიზნით ჩართულობის სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის განხორციელება. 7.4 დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 34 03) დევნილთა გრძელვადიანი საცხოვრებლით უზრუნველყოფის მიზნით, მათი პრობლემების გრძელვადიანი, მდგრადი და საჭიროებას მორგებული ფორმით გადაწყვეტა; დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის მიმართულებით პროგრამის შემუშავება; მონაცემთა ერთიანი ბაზის შემუშავება, რომელშიც აისახება ქვეყანაში მოქმედი სახელმწიფო, საერთაშორისო და ადგილობრივი არასათავრობო ორგანიზაციებისა და ბიზნეს-სექტორის მიერ განხორციელებული და დაგეგმილი პროექტების შესახებ ინფორმაცია და ამ კუთხით ბედეფიციართა ინფორმირებულობის უზრუნველყოფა. 7.5 იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 25 05) იძულებით გადაადგილებული პირების სოციალური დაცვის, მათი ღირსეული ცხოვრების პირობების შექმნის და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით დევნილი მოსახლეობის სახცოვრებელი სახლების მშენებლობა-რეაბილიტაცია და იძულებით გადაადგილებულ პირთა კომპაქტურ დასახლებებში ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარება. 8 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებასთან ერთად აუცილებელია, სახელმწიფომ ხელი შეუწყოს მისი მდიდარი კულტურული ტრადიციების დაცვასა და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, სახელმწიფოს უმთავრესი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი განვითარების ხელშეწყობა; პრიორიტეტის მიზანია სახელმწიფოს მიერ კულტურის სფეროში საქართველოს მოქალაქეების თავისუფალი საქმიანობისა და შემოქმედებით პროცესში ხელისუფლების ჩაურევლობის უზრუნველყოფა; 95 მოხდება ქართული კულტურული სივრცის მსოფლიოს კულტურულ სივრცეში ინტეგრაციის ხელშეწყობა. კულტურული მემკვიდრეობა დაცული იქნება მსოფლიოში აღიარებული სტანდარტების შესაბამისად. რეაბილიტაციის პროცესი წარიმართება საერთაშორისო სტანდარტების, იუნესკოსა და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების რეკომენდაციების გათვალისწინებით; სახელმწიფო განაგრძობს ქვეყნის მნიშვნელოვანი კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, საქართველოს კულტურის საზღვარგარეთ პოპულარიზაციას, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვასა და რეაბილიტაციას; ეროვნული უმცირესობების თვითმყოფადობის შენარჩუნების მიზნით მოხდება ისტორიული ძეგლებისა და მუზეუმების დაცვა და განვითარება, კულტურის პოპულარიზაცია. ქართულ მასმედიაში რეგულარულად გაშუქდება ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენელთა პრობლემები, მიღწევები, კულტურა და სხვა მნიშვნელოვანი თემები. ხელი შეეწყობა ეროვნული უმცირესობების უფლებების დაცვას და სამოქალაქო ინტეგრაციაზე მომუშავე ორგანიზაციებს; სპორტის რეფორმის ძირითადი პრიორიტეტებია: სპორტის შესახებ ახალი კანონის მომზადება; მოსახლეობის ყველა ფენისათვის სპორტში ჩასაბმელად ხელმისაწვდომი პირობების შექმნა; სპორტული ინფრასტრუქტურის მოდერნიზება; უმაღლესი აკადემიური და საშუალო სპორტული განათლების, აგრეთვე სპორტის მეცნიერების განვითარება; სპორტული მედიცინის განვითარება და სპორტში თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა; პრიორიტეტის ფარგლებში განსაკუთრებული ადგილი უკავია ქართული სპორტის განვითარებას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და მათთვის სხვადასხვა სოციალური გარანტიის შეთავაზებას, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს; პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილი პროგრამები ასევე მიზნად ისახავს ახალგაზრდების სხვადასხვა ასპარეზზე მხარდაჭერას და მათი სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურ წევრებად ჩამოყალიბების ხელშეწყობას; საგანგებო ღონისძიებები გატარდება ქართული ენის, როგორც სახელმწიფო ენის, დასაცავად. სახელმწიფო ენაზე იზრუნებს სახელმწიფო, რათა გარანტირებული იყოს ქართული ენის კონსტიტუციური სტატუსის დაცვა. 8.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 39 02) საქართველოში მასობრივი და მაღალი მიღწევების სპორტის სახეობების განვითარება, სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და მისი რეაბილიტაცია. ეროვნული, სხვადასხვა ასაკობრივი და ქალთა ნაკრებებისათვის ყველა საჭირო პირობის შექმნა; ქვეყნის ნაკრები გუნდების მზადება და მონაწილეობა საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატები, პირველობები, მსოფლიო და ოლიმპიური თამაშები, საერთაშორისო ტურნირები, სასწავლო საწვრთნელი შეკრებები); საქართველოს ჩემპიონატების, პირველობების ჩატარება, სპორტული რეზერვის და მაღალი კლასის სპორტსმენთა მომზადება, სპორტის შემდგომი პოპულარიზაცია და სპორტის პროპაგანდა; ოლიმპიური და პარაოლიმპიური თამაშებისათვის მეტი ოლიმპიური ლიცენზიის მოსაპოვებლად საქართველოს ნაკრები გუნდების მზადება და ოლიმპიადებზე საქართველოს სპორტსმენთა მონაწილეობის უზრუნველყოფა; პარასპორტსმენთათვის ადაპტირებული ინფრასტრუქტურის განვითარება; 96 საქართველოს კადეტთა და იუნიორთა ნაკრები გუნდების წევრობის კანდიდატების მომზადება; ქართული სპორტის წარმატებების ამსახველი მასალების შეკრება, დაკომპლექტება, აღრიცხვა, შენახვა-დაცვა, შესწავლა და პოპულარიზაცია. უმაღლესი და პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება, ევროპის საგანმანათლებლო მოდელის პოპულარიზაცია და დანერგვა, კონკურენტუნარიანი სპეციალისტების მომზადება. 8.2 ხელოვნების დარგების განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ (პროგრამული კოდი 33 02) ქვეყნის პოპულარიზაციის და მისი პოზიტიური იმიჯის ჩამოყალიბების მიზნით ისეთი ღონისძიებების გატარება, რომლებიც გააღვივებენ ინტერესს საქართველოს მიმართ და დაუმკვიდრებენ მას სათანადო ადგილს ევროპული ცივილიზაციის ისტორიულ და მიმდინარე კონტექსტში; პროგრამა ორიენტირებულია ევროკავშირის წევრ და სხვა პარტნიორ ქვეყნებთან თანამშრომლობის გზით საერთაშორისო კულტურული ურთიერთობების გაღრმავებაზე, საერთაშორისო თანამშრომლობასა და სხვადასხვა პროგრამებში მონაწილეობაზე, ასევე საერთაშორისო გამოცდილებაზე დაყრდნობით ქართული კულტურის პოლიტიკის გრძელვადიანი სტრატეგიის შემუშავებაზე. სახელოვნებო ორგანიზაციებში კრეატიული აზროვნების დანერგვა-ხელშეწყობა, ქართული ხელოვნებისა და ლიტერატურის ტრადიციების დაცვა და განვითარება; კლასიკური და თანამედროვე ხელოვნების პოპულარიზაციის სხვადასხვა სახელმწიფო პროგრამების შემუშავება და განხორციელება; მიზნით საერთაშორისო ფორუმებში მონაწილეობის უზრუნველყოფა და ანალოგიურ ღონისძიებათა საქართველოში მოწყობა; ქვეყანაში ხელოვნების პოპულარიზაცია, საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში საერთაშორისო თეატრალური, მუსიკალური, სახვითი, კინო და საბალეტო ხელოვნების, წიგნის ფესტივალების, კონცერტებისა და გამოფენების მოწყობახელშეწყობა; საქართველოს რეგიონებში კულტურისა და ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა, მნიშვნელოვანი ახალი და არსებული ღონისძიებების ხელშეწყობაგანვითარება; სახელოვნებო ინსტიტუციებისა და ორგანიზაციების მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა; პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა; კულტურული და სახელოვნებო საკომუნიკაციო და თანამშრომლობითი პლატფორმის ხელშეწყობა; შემოქმედებითი (მათ შორის ფოლკლორული) კოლექტივებისა და ინდივიდუალური შემსრულებლების სხვადასხვა ქვეყნებში გასამართ ფესტივალებში, კონკურსებსა და გამოფენებში მონაწილეობის ხელშეწყობა; რეგიონებში თეატრების ხელშეწყობა, აგრეთვე მათი სადადგმო ხარჯების დაფარვის თანადაფინანსება; კულტურის სფეროს უზრუნველყოფა; საინვესტიციო მონიტორინგი. 8.3 მდგრადობის პროექტების შერჩევა, და ფინანსური მომზადება, გაძლიერების განხორციელება და მაუწყებლობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 42 00) 97 საზოგადოების ინტერესების გათვალისწინებით გადაცემების, ფილმებისა და სპორტული ღონისძიებების, ასევე საზოგადოებრივ-პოლიტიკური გადაცემების მომზადება და გაშუქების უზრუნველყოფა. 8.4 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა (პროგრამული კოდი 33 04) მატერიალური და არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის, კულტურის უძრავი და მოძრავი ძეგლების კულტურულ ღირებულებათა აღრიცხვა; საქართველოს მუზეუმებისა და მუზეუმ-ნაკრძალების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება, ტექნიკური ხელშეწყობა და სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა, დაცვა და პოპულარიზაცია. ინფრასტრუქტურის განვითარება, სარეაბილიტაციოსარესტავრაციო ღონისძიებების განხორციელება; სამუზეუმო კოლექციების დიაგნოსტიკა, ექსპონატთა რესტავრაცია, აღრიცხვა, ინვენტარიზაცია და პასპორტიზაცია; UNESCO-ს ვალდებულებების შესრულება, ქვეყნის ფარგლებს გარეთ არსებულ საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა მონიტორინგი, შესწავლა, შესაბამის სახელმწიფოებთან ერთად ერთობლივი ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება. 8.4.1 მუზეუმების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 33 04 01) სამუზეუმო საქმის მიმართულებით სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელება ქვეყნის მასშტაბით, მუზეუმებში მართვის თანამედროვე სტანდარტების დანერგვა და პოპულარიზაცია, სამუზეუმო რეფორმის წარმატებით დასრულება. ადგილობრივი თვითმმართველი ორგანოების დაფინანსებაზე მყოფი მუზეუმების ხელშეწყობა და სამუზეუმო სფეროში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერა. სამუზეუმო ექსპონატების სისტემატიზაციისა და აღრიცხვიანობის ციფრულ ვერსიაზე გადასვლა. მუზეუმების შესახებ არსებული საკანონმდებლო ბაზის მოწესრიგება, მუზეუმების მენეჯმენტის თანამედროვე სტანდარტების დანერგვა, საერთაშორისო სამუზეუმო ინსტიტუციებთან ურთიერთობა, კულტურული მემკვიდრეობის კვლევა და პოპულარიზაციის მიმართულებით გატარებული ღონისძიებების მხარდაჭერა. მუზეუმებში დაცული კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშების დაცვაკონსერვაცია თანამედროვე გამოცდილების გათვალისწინებით; მუზეუმებში დაცული საგანძურის დაცვის პირობების გაუმჯობესება და ტექნიკური პრობლემების მოგვარება. 8.4.2 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა (პროგრამული კოდი 33 04 02) საქართველოს არქიტექტურული კომპლექსების (ისტორიული დასახლებისა და ქალაქების), კულტურული მემკვიდრეობის ცალკეული ნიმუშების დაცვა და რეაბილიტაცია; კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების ინფრასტრუქტურის მოწყობა-განვითარება; მუზეუმების/მუზეუმნაკრძალების რეაბილიტაცია-რევიტალიზაცია და ექსპოზიციათა განახლება; მუზეუმებსა და მუზეუმ-ნაკრძალებში კულტურული ტურიზმის განვითარებისა და მისთვის მიმზიდველი გარემოს შექმნის ხელშეწყობა; საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ერთიანი საინფორმაციო სისტემის/სივრცის შექმნა; საერთაშორისო და ორმხრივი ურთიერთობების წარმართვა-განვითარება კულტურული მემკვიდრეობის სფეროში 98 საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვისა და გამოცდილების გაზიარების მიზნით; საქართველოს რეგიონებთან და ისტორიულ ქალაქებთან თანამშრომლობა რეგიონებში კულტურული მემკვიდრეობის მართვის უნარების გაძლიერების, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისა და განვითარების მიზნით; UNESCO-ს ვალდებულებების შესრულება; კულტურული მემკვიდრეობის პოპულარიზაცია, საგანმანათლებლო პროგრამების დანერგვა; არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტების/ძეგლების ინვენტარიზაცია, დაცვისა და სისტემატიზაციის მექანიზმების შემუშავება. UNESCO-ს „არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის“ კონვენციასთან კანონმდებლობის ჰარმონიზაციისათვის შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება. კულტურულ ფასეულობათა გატანისა და შემოტანის ერთიანი საინფორმაციო ბაზის შექმნა-განვითარება და კონტროლის მექანიზმების შემუშავება. 8.5 სასულიერო განათლების ხელშეწყობის გრანტი (პროგრამული კოდი 45 01) ახალგაზრდების ქრისტიანული ღირებულებებით აღზრდის მიზნით დაფინანსდება საპატრიარქოს 70-ზე მეტი საგანმანათლებლო-კულტურული და საქველმოქმედო ორგანიზაცია საქართველოს სხვადასხვა (მ.შ. მაღალმთიან) რეგიონებში, კერძოდ, სასულიერო აკადემიები და სემინარიები, უნივერსიტეტი, სკოლა-გიმნაზიები,დედათა და ბავშვთა სახლები, ობოლ და მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა პანსიონები, სმენადაქვეითებულ ბავშვთა რეაბილიტაციისა და ადაპტაციის ცენტრი, პროფესიული კოლეჯი და სახელობო სასწავლებლები. 8.6 ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფო ხელშეწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 39 04) სხვადასხვა ქვეყნის სახელმწიფო ახალგაზრდულ სტრუქტურებთან თანამშრომლობა, ბავშვთა და ახალგაზრდული კავშირების სახელმწიფოებრივი მხარდაჭერა და წახალისება, არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა, თავისუფალი დროის შინაარსიანად და ეფექტურად ხარჯვის ორგანიზება, საქართველოს ახალგაზრდობის ინტელექტუალური, სულიერი და ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენა, ფორმირება და სრულყოფა; ახალგაზრდა და პოტენციურად მომგებიანი საინიციატივო ჯგუფების ხელშეწყობა; ბიზნეს იდეების მქონე ბავშვთა და ახალგაზრდობის გონებრივ, ფიზიკურ, ზნეობრივ, ესთეტიკურ და სოციალურ-ემოციურ განვითარებაზე ზრუნვა, სხვადასხვა კატეგორიის სოციალურად დაუცველ ბავშვებზე ზრუნვის ხელშეწყობა, მოზარდთა ინტერესების შესაბამისად პროფილური წრეების, ცენტრების, კლუბების და სტუდიების შექმნის ხელშეწყობა. ბავშვებისა და ახალგაზრდების შემეცნებით შემოქმედებითი და დასვენება გაჯანსაღების ფართომასშტაბიანი პროგრამების განხორციელება; კულტურულ-შემოქმედებითი, შემეცნებითი და გასართობი ღონისძიებების მოწყობა, ქართველი ახალგაზრდების ჩართვა სხვადასხვა ღონისძიებებში, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა, ახალგაზრდების ცოდნისა და უნარების გაღრმავება სხვადასხვა მიმართულებით; პროგრამა „მომავლის ბანაკის“ ფარგლებში ქართველი და უცხოელი ახალგაზრდების აქტიური დასვენებით უზრუნველყოფა; პროგრამა „ახალგაზრდული ფესტივალის“ ფარგლებში კულტურულშემოქმედებითი, შემეცნებითი და გასართობი ღონისძიებების მოწყობა, 99 ქართველი ახალგაზრდების ჩართვა სხვადასხვა აქტივობებში, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა, ახალგაზრდების ცოდნისა და უნარების გაღრმავება სხვადასხვა მიმართულებით. 8.7 კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა (პროგრამული კოდი 33 01) კულტურის, კულტურული მემკვიდრეობისა და ხელოვნების სფეროებში ერთიანი პოლიტიკის შემუშავება, დაგეგმვა და მისი განხორციელების კოორდინაცია; ერთიანი სამუზეუმო პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება; სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა; კულტურის სფეროში განსაკუთრებით ნიჭიერ ბავშვთა და ახალგაზრდა შემოქმედთა მხარდაჭერა; საზღვარგარეთ საქართველოს კულტურის ცენტრების შექმნის ხელშეწყობა, კულტურის დღეების, გაცვლითი გასტროლების, კონკურსების, ფესტივალებისა და გამოფენების ორგანიზება; კულტურულ ღირებულებათა დაცვა, მათი შესწავლა და პოპულარიზაცია. 8.8 სპორტის სფეროში დამსახურებულ მოღვაწეთა სოციალური დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 39 03) საქართველოში მცხოვრები წამყვანი სპორტსმენებისა და მწვრთნელების, ნაკრებების მომსახურე პერსონალის, ოლიმპიური ჩემპიონების, საჭადრაკო ოლიმპიადების გამარჯვებულების, ვეტერანი სპორტსმენებისა და სპორტის მუშაკების დახმარება და მათი ცხოვრების პირობების გაუმჯობესება, თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი საწვრთნელი პროცესის წარმართვისათვის ხელის შეწყობა. 8.9 სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო (პროგრამული კოდი 55 00) საქართველოში რელიგიის სფეროში არსებული მდგომარეობის კვლევა და შესაბამისი ინფორმაციის საქართველოს მთავრობისთვის წარდგენა; რელიგიური გაერთიანებების პრობლემებისა და რელიგიის სფეროში განათლების შესახებ რეკომენდაციებისა და წინადადებების შემუშავება; საქართველოში არსებული რელიგიური გაერთიანებებისათვის საბჭოთა ტოტალიტარული რეჟიმის დროს მიყენებული ზიანის ნაწილობრივ ანაზღაურების უზრუნველყოფა. 8.10 სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა (პროგრამული კოდი 39 01) ფიზიკური აღრზდისა, სპორტისა და ახალგაზრდობის სფეროში ქვეყნის ერთიანი პოლიტიკის შემუშავება, დაგეგმვა და მისი რეალიზების კოორდინაცია; სპორტის განვითარებისათვის სათანადო პირობების შექმნა და ძირითად მიმართულებათა განსაზღვრა; ერთიანი სპორტული კლასიფიკაციის შემუშავება და დამტკიცება, სპორტის სახეობათა, პროფესიული და მოყვარულთა სპორტული კლუბებისა და ორგანიზაციების სტატუსის განსაზღვრა; სპორტში აკრძალულ მასტიმულირებელ საშუალებათა (დოპინგი) გამოყენების აღმოფხვრის ღონისძიებათა განხორციელება; სპორტისა და ახალგაზრდობის სფეროში საინვესტიციო და საქველმოქმედო საქმიანობის განხორციელების ხელშეწყობა; 100 ახალგაზრდა მეცნიერთა, სპორტსმენთა და შემოქმედთათვის სახელმწიფო მხარდაჭერა, კომპეტენციის ფარგლებში სამეცნიერო-საგანმანათლებლო სფეროში სახელმწიფო პროგრამების შემუშავება და შესაბამის უწყებებთან ერთად მათი განხორციელება; კომპეტენციის ფარგლებში სპორტთან და ახალგაზრდობასთან დაკავშირებული კანონის პროექტების შემუშავება; 9 საერთაშორისო ურთიერთობები და ევროატლანტიკურ სივრცეში ინტეგრაცია სახელმწიფოსთვის უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტებია ქვეყნის ურთიერთობების წარმატებულად წარმართვა, ევროატლანტიკურ ინტეგრაცია და გლობალური უსაფრთხოების მხარდაჭერა; საგარეო სივრცეში საგარეო ურთიერთობების საფუძველი იქნება ეროვნული უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და არსებული გეოპოლიტიკური რეალობის გათვალისწინება, ევროკავშირში და ნატო-ში ინტეგრაცია; პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ღონისძიებები, რომლებიც უზრუნველყოფს საერთაშორისო არენაზე ქვეყნის ინტერესების გატარებას. ევროკავშირთან თანამშრომლობის ჭრილში პრიორიტეტული იქნება ასოცირების შეთანხმების წარმატებულად იმპლემენტაცია, რაც ხელს შეუწყობს საქართველოსა და ევროკავშირს შორის თანამშრომლობაში „ოთხი თავისუფლების პრინციპის“ უფრო ფართოდ გავრცელებას; მშვიდობის გამყარებაზე მიმართული საგარეო პოლიტიკით საქართველო საერთაშორისო თანამეგობრობისათვის საიმედო და პროგნოზირებადი პარტნიორია. აღნიშნული ხელს შეუწყობს საგარეო-ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარებასა და პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვისათვის ხელსაყრელი გარემოს შექმნას. საქართველო აცნობიერებს თავის მოვალეობებს იმ გამოწვევათა წინააღმდეგ ბრძოლაში, რომელთა წინაშეც დგას მსოფლიო, და ამ მიმართულებით საერთაშორისო ძალისხმევაში მონაწილეობას, კერძოდ, სამხედრო ოპერაციებში წვლილის შეტანას განიხილავს, როგორც ეროვნული ინტერესების დაცვის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან კომპონენტს; დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერება და სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის უზრუნველყოფა ხელს შეუწყობს კონფლიქტების სრულმასშტაბიანი მოგვარების პროცესის წარმატებას; ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, როგორც მთავარ მოკავშირესთან, ურთიერთობას საქართველო წარმართავს სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტიით განსაზღვრული პირობების თანახმად. ქარტიას საქართველო განიხილავს, როგორც საკუთარი საზოგადოების წინაშე ვალდებულებას; დაბალანსებული რეგიონული პოლიტიკით საქართველომ კავკასიური ინტერესების გამაერთიანებლის ფუნქცია უნდა შეიძინოს. მნიშვნელოვანია მეზობელ სომხეთთან, აზერბაიჯანთან, თურქეთთან ეკონომიკური და პოლიტიკური ურთიერთობების გაღრმავება. ტრანსნაციონალური პროექტებისათვის ხელსაყრელი გეოპოლიტიკური მდებარეობის გათვალისწინებით, საქართველოს საგარეო პოლიტიკის ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიმართულებად უნდა იქცეს შავი და კასპიის ზღვების რეგიონების და ცენტრალური აზიის ქვეყნებთან ურთიერთობების განვითარება. 9.1 საგარეო პოლიტიკის განხორციელება (პროგრამული კოდი 28 01) 101 საერთაშორისო არენაზე ქვეყნის ინტერესების გატარება, საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტებისა და დასახული ამოცანების შესრულება; საერთაშორისო თანამეგობრობის დახმარებით საქართველოს დეოკუპაციისა და ოკუპანტი სახელმწიფოს მხრიდან საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის პატივისცემის უზრუნველყოფა, ოკუპირებული ტერიტორიების არაღიარების პოლიტიკის განმტკიცება; რუსეთზე საერთაშორისო თანამეგობრობის ზეწოლის გაძლიერების მიზნით შესაბამისი ღონისძიებების გატარება, რათა მან სრულად შეასრულოს 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება; რუსეთის მიერ საქართველოს წინააღმდეგ ძალის გამოუყენებლობის ვალდებულების აღება; ოკუპირებული რეგიონების მიმართ ჩართულობის სტრატეგიის განხორციელება; საქართველოს პოლიტიკური ევროკავშირთან; და ეკონომიკური ინტეგრაციის გაღრმავება ევროპის ქვეყნებთან თანამშრომლობის გაღრმავება და საქართველოს საგარეო პოლიტიკური მიზნების მიმართ მათი მხარდაჭერის უზრუნველყოფა; აშშ–თან სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტიით გათვალისწინებული პროექტების განხორციელება და აშშ-ს როლის გაძლიერება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მხარდაჭერის პროცესში; რუსეთთან ურთიერთობების ნორმალიზება; ცენტრალური აზიის რეგიონის ქვეყნებთან ორმხრივ და რეგიონულ დონეზე თანამშრომლობის განვითარება და გაღრმავება; თანამედროვე საერთაშორისო ეკონომიკურ სისტემაში საქართველოს სრულფასოვანი ჩაბმა და აქტიური ეკონომიკური დიპლომატის მეშვეობით წარმოჩენილი შესაძლებლობების მაქსიმალური გამოყენება; დემოკრატიისა და ეკონომიკური განვითარების ორგანიზაცია სუამ-ის და შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაციის (BSEC) ფორმატში რეგიონული და რეგიონთაშორისი თანამშრომლობის გაძლიერება და კონკრეტული პროექტების განხორციელება; ქართული პროდუქციისთვის ახალი ბაზრების მოპოვება, ქვეყნის ეკონომიკაში ინვესტიციების მოზიდვა, ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა და სტიმულირება; საზღვარგარეთ საქართველოს მოქალაქეთა და იურიდიულ პირთა უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების დაცვა; საზღვარგარეთ ქართული კულტურისა და ინტელექტუალური პოტენციალის წარმოჩენის ხელშეწყობა; უცხოეთში მყოფი საქართველოს მოქალაქეების უფლებების დაცვა, მათთვის შეღავათანი პირობების შექმნა და სოციალური უსაფრთხოების დონის ამაღლება. 9.1.1 საგარეო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა (პროგრამული კოდი 28 01 01) გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის დარჩენილ დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარება; წევრ ქვეყნებთან 102 საქართველოს დიპლომატიური დაწესებულებების ქსელის გაფართოება; არსებული წარმომადგენლობების მიერ გადაფარვის არეალის გაზრდა; ევროკავშირსა და NATO-ში ინტეგრაციის პროცესის ინტენსიფიკაცია; საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმებისა და მისი დღის წესრიგის განხორციელების ხელშეწყობა; ევროკავშირთან სავიზო დიალოგის დასრულება; საქართველო-ევროკავშირის პოლიტიკური დიალოგის ინტენსიფიკაცია; ევროკავშირის ერთიანი უსაფრთხოებისა და თავდაცვის პოლიტიკის (CSDP)ფარგლებში თანამშრომლობის გაღრმავება; 2016 წლის განმავლობაში ევროკავშირის „აღმოსავლეთ პარტნიორობის“ ინიციატივის ფარგლებში დაგეგმილ ღონისძიებებში საქართველოს აქტიური მონაწილეობა; NATO-ს ვარშავის სამიტზე მოკავშირეების მხრიდან საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე მიღწეული პროგრესის დაფიქსირება; NATO-საქართველოს „არსებით ღონისძიებათა პაკეტის“ განხორციელების ხელშეწყობა; NATO-ს წევრ წარმოება; ქვეყნებთან წლიური ეროვნული სათანადოდ წარმოჩენა; აქტიური პროგრამით პოლიტიკური კონსულტაციების გათვალისწინებული რეფორმების საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტების განხორციელების მიზნით ორმხრივი და მრავალმხრივი ურთიერთობების შემდგომი განვითარება და ინტენსიფიკაცია; საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში (გაერო, ეუთო, ევროპის საბჭო) თანამშრომლობის გაღრმავება საქართველოში დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის განმტკიცების მიზნით, კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების პროცესში მათი როლის გასაძლიერებლად; საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში უცხო ქვეყნების ბიზნესსუბიექტების მიერ უკანონო საქმიანობისა და კონტაქტების დამყარების პრევენცია; მდგრადი ეკონომიკური განვითარების მიზნით, თანამედროვე საერთაშორისო ეკონომიკურ ურთიერთობებში საქართველოს სრულფასოვანი მონაწილეობა და ამ პროცესებში დიპლომატიური ურთიერთობების აქტიური გამოყენება; უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა - საქართველოს საინვესტიციო კლიმატის და საინვესტიციო სფეროების, ეკონომიკური რეფორმების, ადგილობრივი და რეგიონული პროექტების, აგრეთვე საქართველოს საგარეო სავაჭრო რეჟიმის შესახებ საერთაშორისო საზოგადოების ინფორმირება; საინვესტიციო პროექტების რეალიზაციის ხელშეწყობა; ორმხრივი ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავება სამთავრობათაშორისო ეკონომიკური კომისიების გამართვის მეშვეობით; 103 საზღვარგარეთ საქართველოს მოქალაქეთა ეფექტური მომსახურება და კრიზისულ სიტუაციებში შესაბამისი დახმარების გაწევა, მათი კანონიერი უფლებებისა და ინტერესების დაცვის კუთხით მუშობის გაუმჯობესება; საკონსულო საქმიანობის განხორციელების/გადაფარვის არეალის გაზრდა. 9.1.2 საერთაშორისო ორგანიზაციებში არსებული ფინანსური ვალდებულებების უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 28 01 02) საერთაშორისო ორგანიზაციებში არსებული ფინანსური ვალდებულებების უზრუნველყოფა, რათა საქართველომ შეძლოს სრულფასოვანი მონაწილეობის მიღება საერთაშორისო ორგანიზაციების საქმიანობაში, რაც ქვეყანას მისცემს საერთაშორისო ფორმატებში საკუთარი ინტერესების და პრობლემების აქტუალიზაციის საშუალებას. 9.1.3 საერთაშორისო ხელშეკრულებების და სხვა დოკუმენტების თარგმნა და დამოწმება (პროგრამული კოდი 28 01 03) საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებების და სხვა ოფიციალური დოკუმენტების თარგმნა, საქართველოში აკრედიტებული უცხოურ ორგანიზაციებთან კავშირების დამყარება. 9.2 ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი (პროგრამული კოდი 20 00) ნატო-საქართველოს კომისიის სხდომების კოორდინაცია; საქართველოს 2015 წლის წლიური ეროვნული პროგრამის შემუშვება და განხრციელების მონიტორინგი და კოორდინაცია; თვით-შეფასების დოკუმენტის მომზადება; საზოგადოების ინფორმირება ნატო-სა და ნატო-საქართველოს ურთიერთობების შესახებ; ნატოსთან არსებით ღონისძიებათა პაკეტის საერთაშორისო მხარდაჭერის მოპოვების ხელშეწყობა; განხორციელებისადმი „ერთის მხრივ, ევროკავშირს და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებსა და მეორეს მხრივ, საქართველოს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმებისა“ და „საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების დღის წესრიგის“ 2015 წლის ეროვნული სამოქმედო გეგმის განხორციელების კოორდინაცია; ევროკავშირის ინიციატივების - „აღმოსავლეთ პარტნიორობის” (Eastern Partnership) და „პარტნიორობა მობილურობისათვის” (Mobility Partnership) ფარგლებში თანამშრომლობის განვითარება; ევროინტეგრაციის საკითხთა კომუნიკაციისა და ინფორმაციის შესახებ საქართველოს მთავრობის 2014-2017 წლების სტრატეგიის 2015 წლის სამოქმედო გეგმის განხორციელების კოორდინაცია; ევროკავშირის დახმარების ფარგლებში გათვალისწინებული საერთაშორისო ფინანსური შეთანხმებების მომზადება და ხელმოწერა, მიმდინარე ევროკავშირის პროექტების დაგეგმვისა და განხორციელების ეფექტური კოორდინაცია დახმარების მიმღები დარგობრივი უწყებების შესაძლებლობების გაზრდა ევროკავშირის დახმარების პროექტების განხორციელების პროცედურების შესახებ. 104 9.3 დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი (პროგრამული კოდი 21 00) ქართული დიასპორის მაქსიმალური ჩართვა ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკურ და კულტურულ ცხოვრებაში, შესაბამის სახელმწიფო უწყებებთან თანამშრომლობით მათთვის კონკრეტული პროექტების შეთავაზება და მათი პოპულარიზაცია; ყოველწლიურად საქართველოში დიასპორის დღის აღნიშვნა და ამ დღისადმი მიძღვნილ კულტურულ ღონისძიებებში ქართული დიასპორის წარმომადგენელთა ჩართვა; უცხოეთში მცხოვრები თანამემამულეების, საზღვარგარეთ არსებული დიასპორული ორგანიზაციების, საკვირაო სკოლებისა და შემოქმედებითი კოლექტივების მხარდამჭერი ღონისძიებების დაფინანსება, ქართული სახლების არეალის გაფართოება; საქართველოში და საზღვარგარეთ ბიზნეს-სამეცნიერო ფორუმების გამართვა, ქართული კომპანიების დიასპორულ ორგანიზაციებთან დაკავშირება, უცხოეთში მოღვაწე ქართველი ბიზნესმენებისათვის საინვესტიციო პროექტების შეთავაზება და საქართველოში უცხოური ინვესტიციების მოსაზიდად ქართული დიასპორის კავშირების გამოყენება. 10 სოფლის მეურნეობა სოფლის მეურნეობის განვითარების უპირველესი გარანტი მკაფიოდ განსაზღვრული აგრარული და რეგიონალური პოლიტიკა და სოფლის მეურნეობის სექტორის დაფინანსების რამდენჯერმე გაზრდა იქნება; სოფლის მეურნეობის დაფინანსების წყარო იქნება როგორც საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტი, ისე საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და ცალკეული დონორი ქვეყნების მიერ გაცემული სესხები და გრანტები, კერძო ინვესტიციები (ადგილობრივი და უცხოური). დაფინანსების სტრუქტურაში თანდათან მნიშვნელოვნად გაიზრდება კერძო ინვესტიციების წილი სხვა დაფინანსების შემცირების ხარჯზე; იმუშავებს სოფლის მეურნეობის განვითარების ფონდი. აგრარული პოლიტიკის სტრატეგიის განხორციელების ფარგლებში: დარეგულირდება მიწათსარგებლობის საკითხები. სასოფლო-სამეურნეო სექტორი უზრუნველყოფილი იქნება მომსახურებითა და ნედლეულით. მცირე და საშუალო ფერმერები უზრუნველყოფილი იქნებიან ხელმისაწვდომი ფულადი სახსრებით. გაიზრდება აგრარულ სექტორში მწარმოებლობა, რენტაბელურობა და კონკურენტუნარიანობა. გაიზრდება სასოფლო-სამეურნეო წარმოებიდან მიღებული შემოსავლები. ჩამოყალიბდება აგრარული განათლებისა და მეცნიერების, კონსულტირებისა და ექსტენციის თანამედროვე სისტემა. ქართული პროდუქცია დაბრუნდება შიგა ბაზარზე. საქართველო დაიმკვიდრებს ღირსეულ ადგილს საერთაშორისო ბაზარზე. მოხდება რეგიონებში ბიზნესგარემოს გაჯანსაღება და სტიმულირება. გაუმჯობესდება რეგიონებში მოსახლეობის ცხოვრების პირობები. უზრუნველყოფილი იქნება სასურსათო უსაფრთხოება, სურსათის უვნებლობა და აგრობიომრავალფეროვნების შენარჩუნება; გაიზრდება სასოფლო-სამეურნეო წარმოება, რაც უზრუნველყოფს საქართველოს შრომითი რესურსების მნიშვნელოვანი ნაწილის სტაბილურ შემოსავალს, აგრეთვე საქართველოს სასურსათო უსაფრთხოებას და ქვეყნის საექსპორტო პოტენციალის ზრდას. მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარება უზრუნველყოფს ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებას, უმუშევრობის შემცირებას, სიღარიბის დაძლევას და 105 სოციალური ფონის გაუმჯობესებას, მრავალრიცხოვანი და ძლიერი საშუალო ფენის ჩამოყალიბებას. ბაზარი გახდება კონკურენტუნარიანი. ხელი შეეწყობა თავისუფალ მეწარმეობას. ამ პოლიტიკის განხორციელების შედეგად, უახლოეს წლებში, აგროსასურსათო სექტორში შეიქმნება რამდენიმე ათეული ათასი სამუშაო ადგილი დაქირავებით დასაქმებულთათვის. გაიზრდება თვითდასაქმებულთა კეთილდღეობა. მათი შემოსავლები მნიშვნელოვნად გადააჭარბებს საარსებო მინიმუმს. 10.1 სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 37 01) ქვეყნის აგრარულ სექტორში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და რეფორმების განხორციელება ეროვნული ტრადიციებისა და საერთაშორისო გამოცდილებით; წყალსაცავების, სარწყავი და დამშრობი სისტემის რეაბილიტაცია; სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის ტექნიკური სამელიორაციო დანიშნულების ტექნიკის შეძენა; ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის განხორციელება; ექსპლუატაცია და პოპულარიზაციის ღონისძიებების სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების ხელშეწყობა; სოფლის მეურნეობის პირველადი წარმოების გადამუშავების და შენახვარეალიზაციის რგოლების უზრუნველყოფა იაფი და ხელმისაწვდომი ფულადი სახსრებით; აგროსექტორში დაზღვევის განვითარების ხელშეწყობა; სანერგე მეურნეობების მოწყობის და მრავალწლიანი კულტურების ბაღების გაშენების ხელშეწყობა; კერძო და სახელმწიფო საკუთრებაში რეაბილიტაციის ხარჯის თანადაფინანსება; არსებული ჩაის პლანტაციების კერძო და სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული გაველურებული პლანტაციების რეაბილიტაცია; 10.1.1 სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა (პროგრამული კოდი 37 01 01) აგროსასურსათო სექტორში შემოსავლების ზრდისა და სასურსათო უსაფრთხოებისათვის საჭირო ღონისძიებების დაგეგმვა და ეფექტურად განხორციელება; ქვეყანაში სოფლის მეურნეობის, კვებისა და მრეწველობის პროდუქციის წარმოების ხელშეწყობა; გადამამუშავებელი სოფლის მეურნეობის პროდუქციის მწარმოებელთა და მომხმარებელთა ინტერესების ჰარმონიზაციის ხელშეწყობა. 10.1.2 სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამის მართვა და ადმინისტრირება რეგიონებში (პროგრამული კოდი 37 01 02) საინფორმაციო, აგრო-ტექნოლოგიური, აგრო-ტექნიკური, აგროსაკონსულტაციო,სასწავლო-საკვალიფიკაციო და სხვა ტიპის მომსახურების 106 უზრუნველყოფა. მოსახლეობის ცხოვრების დონის ამაღლების მიზნით მდგრადი აგრარული პოლიტიკის ეფექტიანი განხორციელება და ქვეყნის სასურსათო უზრუნველყოფის ხელშეწყობა. 10.1.3 სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია (პროგრამული კოდი 37 01 03) ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონში სისტემების რეაბილიტაცია; წყალსაცავების, სარწყავი და დამშრობი სარწყავი სისტემის ზონაში დამშრობი ქსელის რეაბილიტაცია; სპეციალური ტექნიკის, მანქანა-მექანიზმებისა და მოწყობილობების და დამხმარე საშუალებების შეძენა სამელიორაციო ობიექტებზე საექსპლუატაციო და სარეაბილიტაციო სამუშაოების საწარმოებლად; 10.1.4 ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაცია (პროგრამული კოდი 37 01 04) ჩატარდება ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის გამოფენადეგუსტაციები,როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ, რომლის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა წარმომადგენლობითი, კულტურული და სარეკლამო ღონისძიებები, რაც ხელს შეუწყობს ქართული პროდუქციის პოპულარიზაციას, დამატებითი გასაღების ბაზრების მოპოვებას, ბიზნეს კონტაქტების დამყარებას და საკვებპროდუქტების საექსპორტო პოტენციალის გაზრდას. 10.1.5 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 37 01 05) სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ინსტიტუციური განვითარების, სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის ხარისხის და რაოდენობრივი კოეფიციენტის გაუმჯობესების, ადგილობრივ და საერთაშორისო ბაზარზე კოოპერატივების თავის დამკვიდრების მიზნით განხორციელდება: სტანდარტიზაციის ხელშეწყობის ფარგლებში საკონსულტაციო მომსახურების გაწევა. კოოპერატივს საკონსულტაციო კომპანიის ამოცანების წარმატებით დაძლევის შემთხვევაში, მიეცემა შესაძლებლობა განახორციელოს ISO, HACCP ან სხვა საერთაშორისო სერთიფიკატის მიღებისათვის საჭირო ღონისძიებები; ქვეყნის შიგნით გამოფენა-გაყიდვების ხელშეწყობა, რომელზეც შესაბამისი სასაქონლო სახით წარმოდგენილ იქნება კოოპერატივების მიერ წარმოებული და გადამუშავებული პროდუქცია; ე.წ. „საინფორმაციო ბანკის“ სისტემის დანერგვა, რომელიც კოოპერატივებს მისცემს საშუალებას საკუთარი პროდუქციის შესახებ ინფორმაცია მიაწოდოს პოტენციურ შემსყიდველებს როგორც საქართველოში, ასევე საქართველოს ფარგლებს გარეთ. კოოპერატული მაღაზიებისა და ბაზრების ქსელის ფორმირემირების ხელშეწყობა; სტრატეგიული მარკეტინგული კოოპერატივებისათვის და შეფუთვის/დიზაინის შექმნა; გეგმების შემუშავება მათი ბრენდირება - ცალკეული სასაქონლო 107 ახალგაზრდების, ქალთა და მოწყვლადი ჯგუფების (დევნილები, შეზღუდული შესაძლებლობის პირები და ა.შ) კოოპერატივებში ჩართულობის სტიმულირება; ცალკეული დარგობრივი მიმართულებით კოოპერატივების საწარმოო ინფრასტრუქტურის შექმნა. მეფუტკრე და რძის მწარმოებელ სასოფლოსამეურნეო კოოპერატივების განვითარებისათვის თაფლისა და რძის შემკრები პუნქტების მოწყობა შესაბამისი ინვენტარით. 10.1.6 სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვა (პროგრამული კოდი 37 01 06) სოფლის მეურნეობის დარგში დაგეგმილი და მიმდინარე პროექტების მართვა და ეფექტური განხორციელება. 10.1.7 შეღავათიანი აგროკრედიტები (პროგრამული კოდი 37 01 07) სოფლის მეურნეობის პირველადი წარმოების, გადამუშავების და შენახვარეალიზაციის საწარმოების უზრუნველყოფა იაფი და ხელმისაწვდომი ფულადი სახსრებით. ბენეფიციარებზე სესხები (ან ლიზინგი) გაიცემა პროექტში მონაწილე საფინანსო ინსტიტუტებიდან, ხოლო ააიპ „სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო“ განახორციელებს ამ სესხების (ლიზინგის) საპროცენტო სარგებელის თანადაფინანსებას და ზოგ შემთხვევაში, მონაწილეობას მიიღებს როგორც სესხების უზრუნველყოფაში, ასევე უზრუნველყოფის სახით წარდგენილი მიწის ნაკვეთების გამოსყიდვაში. სესხის (ლიზინგის) მიზნობრიობაა სოფლის მეურნეობის პირველადი და გადამამუშავებელი წარმოების საბრუნავი და ძირითადი საშუალებების დაფინანსება. 10.1.8 სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის სესხისა და ლიზინგის ვალდებულებების დაფარვა (პროგრამული კოდი 37 01 08) „არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - სოფლის მეურნეობის განვითარების ფონდის ანგარიშზე თანხის გადარიცხვის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 18 იანვრის N36 და „იაპონური გრანტის პროგრამა 2KR ის ფარგლებში საპარტნიორო ფონდში დეპონირებული თანხების გამოყენების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 27 დეკემბრის N2587 განკარგულებების შესაბამისად სასოფლოსამეურნეო ტექნიკის შესაძენად გაფორმებული ლიზინგისა და სასესხო ხელშეკრულებების ფარგლებში 2016 წლის ვალდებულების დაფარვა. 10.1.9 აგროდაზღვევის უზრუნველყოფის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 37 01 09) ქვეპროგრამის მიზანია აგროსექტორში სადაზღვევო ბაზრის განვითარება, სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის ხელშეწყობა, კონკურენტუნარიანობის ამაღლება, ფერმერებისთვის შემოსავლების შენარჩუნება და რისკების შემცირება. სასოფლო-სამეურნეო კულტურების დაზღვევა განხორციელდება სადაზღვევო კომპანიების მიერ, ხოლო პროექტების მართვის სააგენტო განახორციელებს სადაზღვევო პრემიების თანადაფინანსაებას საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი პირობების შესაბამისად. 10.1.10 აგროსექტორის ხელშეწყობა/განვითარება (პროგრამული კოდი 37 01 10) ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონში სამელიორაციო სისტემების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელება; 108 შიდა საირიგაციო ქსელების რეაბილიტაცია; სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოება/გადამუშავება/რეალიზაციის მთლიანი ქსელის განვითარების ხელშეწყობა; 10.1.11 დანერგე მომავალი (პროგრამული კოდი 37 01 11) მეხილეობის დარგის განვითარევა თანამედროვე ტექნოლოგიებით მოწყობილი სანერგე მეურნეობების და მრავალწლიანი კულტურების ბაღების გაშენების ხელშეწყობის გზით, განხორციელდება მრავალწლიანი კულტურების ბაღების და სანერგე მეურნეობების მოწყობის თანადაფინანსება. 10.1.12 ქართული ჩაი (პროგრამული კოდი 37 01 12) საქართველოში არსებული ჩაის პლანტაციების პოტენციალის მაქსიმალური გამოყენება, ჩაის წარმოების სექტორში ეფექტური კოოპერაციის ხელშეწყობა, მაღალი ხარისხის ჩაის (მათ შორის ბიო ჩაის) წარმოების ხელშეწყობა, აღნიშნულის უზრუნველსაყოფად განხორციელდება კერძო და სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაციის ხარჯის თანადაფინანსება, როგორც კომპანიებისათვის ასევე კოოპერატივებისათვის, სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჩაის პლანტაციების ეფექტური გამოყენების ხელშეწყობა მათი ბიზნეს ოპერატორებზე იჯარის წესით გადაცემის გზით, 10.2 მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება (პროგრამული კოდი 37 03) მევენახეობა-მეღვინეობის დარგის განვითარების, ახალი სამომხმარებლო ბაზრების ათვისების და მომხმარებლის უხარისხო ღვინოპროდუქციისგან დაცვის მიზნით განხორციელდება: ქართული ღვინოპროდუქციის საერთაშორისო და ადგილობრივი დეგუსტაციების, კონკურსების, გამოფენების და პრეს ტურების მოწყობა, რომლის ფარგლებშიც ჩატარდება სხვადასხვა წარმომადგენლობითი და კულტურული ღონისძიებები; სპეციალიზირებული უცხოური ჟურნალებისათვის საქართველოს მევენახეობამეღვინეობის შესახებ სტატიების მომზადება-გამოქვეყნება; სარეკლამო რგოლების დამზადება და ქართული ღვინის პოპულარიზაციის მიზნით საჭირო სხვა ღონისძებების განხორციელება; ქართული ღვინისა და კულინარიის შესახებ საგანმანათლებლო ღონისძიებების მოწყობა, როგორც საქართველოს, ასევე საერთაშორისო ბაზრებზე. ღვინის კომპანიების საერთაშორისო ბაზარზე დამკვიდრებისათვის ლოჯისტიკური მხარდაჭერის ღონისძიებების განხორციელება; ალკოჰოლიანი სასმელების სასერთიფიკაციო ან/და პარტიებიდან აღებული ნიმუშების შედარების ლაბორატორიული კვლევის ჩატარება; სერტიფიცირებული უზრუნველსაყოფად მევენახეობის კადასტრის დანერგვა; ვენახების ფართობების აღრიცხვა; საქართველოს ტერიტორიაზე აღმოჩენილი წიპწების და მერქნის შესწავლის ხელშეწყობა მოლეკულური გენეტიკის და ამპელოგრაფიის მეთოდებით და 109 თანამონაწილეობა არქეოლოგიურ გათხრებში წიპწების მოპოვების მიზნით; ვაზის აბორიგენული ჯიშების და ველური ვაზის შესწავლის ხელშეწყობა მოლეკულური გენეტიკის და ამპელოგრაფიის მეთოდებით; კვლევები არქეოლოგიურ მასალაზე ღვინის ნაშთების აღმოჩენის მიზნით; ლიტერატურული წყაროების მოძიება, შეკრება და პუბლიუკაციების მომზადება ჟურნალებში გამოსაქვეყნებლად; მევენახეობის სფეროში დასაქმებული ფიზიკური პირების მიერ მიღებული ყურძნის მოსავლის რეალიზაციის ხელშეწყობის მიზნით სუბსიდირების განხორციელება. 10.3 სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა (პროგრამული კოდი 37 02) სურსათის/ცხოველის საკვების მწარმოებელი საწარმოების ინსპექტირება, სამომხმარებლო ბაზრის მონიტორინგი და პროდუქციის ლაბორატორიული კვლევა; თურქულის, ჯილეხის, ცოფის,ა ბრუცელოზის, ტუბერკულოზის, ნოდულარული დერმატიტის, ცხვრისა და თხის ყვავილის, ყირიმ კონგოს ჰემორეგიული ცხელების და სხვა დაავადებების საწინააღმდეგო პროფილაქტიკური და იძულებითი ღონისძებების განხორციელება; ლაბორატორიული კვლევები, სადეზინფექციო სამუშაოების უზრუნველყოფა და ლეშების გაუვნებლობა ინსენერატორის მეშვეობით; ცხოველთა იდენტიფიკაცია/პასპორტიზაციის სისტემის დანერგვა; ვეტერინარული აფთიაქებისა და სამკურნალოების მონიტორინგი; საკარანტინო და მავნე ორგანიზმების გავრცელების წინააღმდეგ შესაბამისი ღონისძიებების ჩატარება და პესტიციდების/აგროქიმიკატების ხარისხის კონტროლი; სურსათის/ცხოველის საკვების და სასმელი წყლის ხარისხისა და უსაფრთხოების მაჩვენებლების ლაბორატორიული კვლევა; რეკომენდაციების გამოცემა ფერმერთა ზოგადი ინფორმირებულობის გაზრდის მიზნით; ცხოველთა განსაკუთრებით საშიში ინფექციური და არაინფექციური დაავადებების, მცენარეთა საკარანტინო და სხვა საშიში მავნე ორგანიზმების და სასოფლო-სამეურნეო კულტურების ლაბორატორიული კვლევა; 10.4 სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო კვლევითი ღონისძიებების განხორციელება (პროგრამული კოდი 37 04) საქართველოს ნიადაგების ნაყოფიერების აღდგენა-გაუმჯობესების მიზნით სხვადასხვა რეგიონების ნიადაგების მდგომარეობის შესწავლა და სათანადო ღონისძიებების გატარება. ერთწლოვანი და მრავალწლოვანი კულტურების გენოფონდის მოძიება, აღდგენა, კონსერვაცია, საკოლექციო და სადედე ნარგაობების შექმნა. 110 ხილისა და ბოსტნეულის შენახვისუნარიანობისა ტექნოლოგიების კვლევა-შემუშავება. და ნედლად შენახვის საქართველოში გავრცელებული შინაური ცხოველების, ფრინველების, თევზებისა და სასარგებლო-სამეურნეო მწერების ექსპედიციური კვლევა, გენეტიკური ბანკის შექმნა. 11 სასამართლო სისტემა ქვეყნის დემოკრატიული და მდგრადი ეკონომიკური განვითარებისათვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი მართლმსაჯულების სისტემის ფუნქციონირებას. პრიორიტეტი ითვალისწინებს ქვეყნის სასამართლო სისტემის რეფორმირებისა და გამართული ფუნქციონირების მხარდაჭერის ღონისძიებებს, საზოგადოების ნდობის ამაღლებას და მის ჩართულობას, ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტის განვითარებას, რათა სასამართლო სისტემა საქართველოს ყველა მოქალაქისა თუ არარეზიდენტი პირისათვის მაქსიმალურად ხელმისაწვდომი და ეფექტიანი იყოს; პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება სასამართლო სისტემის რეფორმა, რომლის კონცეფცია გულისხმობს პოლიტიკური ხელისუფლების ზემოქმედებისაგან თავისუფალ სასამართლოს, დამოუკიდებელ და მიუკერძოებელ მართლმსაჯულებას და ქმედით საკონსტიტუციო კონტროლს. სასამართლო ხელისუფლების ორგანიზებასა და მოსამართლეთა დისციპლინურ პასუხისმგებლობას განახორციელებს თავად სასამართლო ხელისუფლება. უზრუნველყოფილი იქნება სასამართლოს ინსტიტუციური დამოუკიდებლობა. უზრუნველყოფილი იქნება ასევე სასამართლო ხელისუფლების ადმინისტრირების პროცესის სრული გამჭვირვალობა და მართლმსაჯულების მთელი პროცესის საჯაროობა. 11.1 სასამართლო სისტემა (პროგრამული კოდები 07 00–10 00) მოსამართლეთა ვაკანტური ადგილების ეტაპობრივად შევსება. შესაბამისად საკვალიფიკაციო გამოცდებისა და კონკურსების ორგანიზება, მოსამართლედ გამწესება იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში სასწავლო კურსის გავლის შემდეგ; სასამართლო შენობების სარემონტო/სარეკონსტრუქციო სამუშაოების ჩატარება; ნაფიცი მსაჯულების და მსაჯულობის კანდიდატების უზრუნველყოფა კანონმდებლობით დადგენილი ყველა იმ ხარჯის ანაზღაურებით, რომელიც დაკავშირებულია მათ მიერ საკუთარი მოვალეობის შესრულებასთან; მოსამართლეთა ჯანმრთელობის დაზღვევით უზრუნველყოფა; საქართველოს უზენაესი და საკონსტიტუციო სასამართლოების გამჭირვალობის და საჯაროობის პროცესის გაგრძელება; საზოგადოებისათვის სასამართლო რეფორმის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება. 11.2 სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო (პროგრამული კოდი 46 00) სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიზანია კანონმდებლობით დადგენილი წესით და კვალიფიციური ექსპერტების მეშვეობით განსაზღვრული ექსპერტიზისა და გამოკვლევების ჩატარება, შესაბამისი დასკვნის შედგენა და გაცემა საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე. 12 გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსების მართვა 111 გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსების გონივრული გამოყენება სახელმწიფოს პრიორიტეტია, ვინაიდან ეს სფერო დიდ გავლენას ახდენს ქვეყნის ზოგად განვითარებაზე. ეს ეხება როგორც მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობას, ისე ტურიზმის, ენერგეტიკის, სოფლის მეურნეობისა და, ზოგადად, ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებას; პრიორიტეტის ფარგლებში შემუშავდება გარემოსდაცვითი სტანდარტები და სამართლებრივ-ნორმატიული ბაზა ევროკავშირის მოთხოვნების შესაბამისად. საქართველო ეტაპობრივად შეასრულებს ორმხრივი და მრავალმხრივი გარემოსდაცვითი ხელშეკრულებებით ნაკისრ ვალდებულებებს. შეიქმნება გარემოზე ზემოქმედების სტრატეგიული შეფასების, გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის გაცემის და გარემოს მდგომარეობის მონიტორინგის თანამედროვე პრინციპებზე აგებული სისტემა. მოხდება ატმოსფერული ჰაერის მდგომარეობაზე დაკვირვების ქსელის გაფართოება და მოდერნიზაცია, სანიტარიული ზონების შექმნა და აღდგენა. საწვავის ხარისხი, ავტოპარკისა და საწარმოების საქმიანობა გარემოს დაცვის თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი იქნება; პრიორიტეტის ფარგლებში ქვეყნის ბუნებრივი რესურსებით რაციონალურად სარგებლობის დაგეგმვის მიზნით განისაზღვრება ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის ღონისძიებათა პრიორიტეტული მიმართულებები შემუშავდება და გატარდება ტყის ფონდის მართვასა და სარგებლობასთან დაკავშირებული პოლიტიკა. შემუშავდება მიწის რესურსების მდგრადი გამოყენების მექანიზმები ეროზიების შემცირების, გაუდაბნოების თავიდან აცილებისა და ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის შენარჩუნების მიზნით; სახელმწიფო განაგრძობს დაცული ტერიტორიების განვითარებისა და პოპულარიზაციის ღონისძიებებს, ასევე ქვეყანაში ცხოველთა თუ მცენარეთა ბიოლოგიური მრავალფეროვნების შენარჩუნების ღონისძიებების მხარდაჭერას, გარემოს დაცვის სფეროში მონიტორინგის, პროგნოზირებისა და პრევენციის ხელშეწყობის ღონისძიებების გატარებას; განხორციელდება ბიომრავალფეროვნების დაცვის/შენარჩუნების უზრუნველყოფისათვის საჭირო მოქმედებათა კომპლექსი, დაინერგება ტყით სარგებლობის თანამედროვე მეთოდები, აიკრძალება გენმოდიფიცირებული თესლისა და სანერგე მასალის იმპორტი, შემოღებული იქნება გენმოდიფიცირებული მზა პროდუქტების სავალდებულო მარკირება, ხელი შეეწყობა ადგილობრივი კულტურული ჯიშების შენარჩუნებას, აგრეთვე ბიომეურნეობების განვითარებას, ქალაქებში მოეწყობა ნარჩენების შეგროვებისათვის საჭირო ინფრასტრუქტურა, შეიქმნება სტიქიური მოვლენების პროგნოზირებისა და მოსახლეობის დროული გაფრთხილების სისტემა, განხორციელდება შავი ზღვის სანაპირო ზოლისა და მდინარეების ნაპირების დაცვითი/აღდგენითი სამუშაოები, სავალდებულო გახდება გარემოსდაცვითი საკითხების ურბანული დაგეგმვისა და სამშენებლო საქმიანობის განხორციელების პროცესში გათვალისწინება, ხელი შეეწყობა ეკოლოგიურად სუფთა ტრანსპორტის ინფრასტრუქტურის განვითარებას. 12.1 დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა (პროგრამული კოდი 38 03) დაცული ტერიტორიების გაფართოება, ბუნებრივი ეკოსისტემების, ლანდშაფტებისა და ცოცხალი ორგანიზმების დაცვა და აღდგენა ეკოლოგიური წონასწორობის შენარჩუნების მიზნით; საქართველოს „წითელ ნუსხაში“ შეტანილ, გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფ გარეულ ცხოველთა და ველურ მცენარეთა გენოფონდის დაცვა ბიოლოგიური მრავალფეროვნების შესანარჩუნებლად; 112 უნიკალური და იშვიათი ორგანული, თუ არაორგანული წარმონაქმნების დაცვა მათი შენარჩუნების მიზნით; ბუნებრივი დაცულ ტერიტორიებზე პათოლოგიური კვლევების ჩატარება, დაზიანებული ფართობების დადგენა და მავნებლებთან ბრძოლის მიზნით შესაბამისი პრეპარატების შეძენა; დაცულ ტერიტორიებზე, საჭირო აღჭურვილობის გამოყენებით, ხანძრების სწრაფი პრევენციის განხორციელება; დაცულ ტერიტორიებზე არსებული საძოვრების ხარისხობრივი მაჩვენებლების დადგენა და გამოყენება, ტყის ინვენტარიზაცია; საქართველოში დაცული ტერიტორიების პოპულარიზაციის, ეკოტურიზმის განვითარების და ტურისტების მოზიდვა-დაინტერესების მიზნით დაცული ტერიტორიების სარეკლამო და სააგიტაციო ღონისძიებების ჩატარება; საზოგადოებაში ეკოლოგიური განათლების, საზოგადოების ცალკეული ჯგუფების გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლებისა და ქცევის გაუმჯობესების მიზნით საჭირო ღონისძიებების გატარება; ბუნებრივ და ისტორიულ-კულტურულ გარემოში რეკრეაციის, ჯანმრთელობის დაცვისა და ტურიზმისათვის ხელსაყრელი პირობების შექმნა საქართველოს ეკოტურისტული პოტენციალის გაზრდის მიზნით; ტრადიციული სამეურნეო საქმიანობის დაცვის, აღდგენისა და განვითარების ხელშეწყობა თვითმყოფადი ისტორიულ-კულტურული გარემოს აღდგენისათვის და მის შესანარჩუნებლად; საქართველოს დაცული ტერიტორიების სისტემის გრძელვადიანი ფინანსური მდგრადობის უზრუნველყოფა შემდეგი ორი კომპონენტის განხორციელებით: დაცული ტერიტორიების სისტემის შემოსავლების საკმარისი და პროგნოზირებადი დონის მიღწევა და დაცული ტერიტორიების მართვის ეფექტიანობისა და შესაძლებლობების გაზრდა; 12.2 სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა (პროგრამული კოდი 38 04) ტყის მართვის ქმედითი სისტემის ჩამოყალიბების მიზნით სატყეო სექტორის განვითარების სტრატეგიული გეგმის შემუშავება და ეროვნული სატყეო კონცეფციის დოკუმენტით გათვალისწინებული ქმედებების ეტაპობრივი განხორციელება; სატყეო სფეროში არსებული საკანონმდებლო და მეთოდოლოგიური ბაზის სრულყოფა; ტყეების ეფექტურად მართვისა და ტყის ფიზიკური დაცვის გაუმჯობესების მიზნით ეროვნული სატყეო სააგენტოს ინსტიტუციონალური გაძლიერებისათვის შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება; მერქნული რესურსების მართვის ელექტრონული სისტემის მართვისა და განვითარების უზრუნველყოფა; სააგენტოს თანამშრომელთა უწყვეტი სწავლებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების უზრუნველყოფა; 113 სატყეო-სამეურნეო გზების გაყვანის სამუშაოების განხორციელება ახალი ტყეკაფების გამოყოფისა და ათვისების მიზნით; ტყის ჩახერგილობისაგან გაწმენდა, ძირნაყარის გამოტანა და ნარჩენების განთავსება დადგენილი წესით; მოსახლეობის მერქნულ რესურსზე (მ.შ. სათბობი შეშა) მოთხოვნილების დაკმაყოფილების უზრუნველყოფა; ხე-ტყის დამზადების მიზნით შესაბამისი ფართობების გამოვლენა და სატყეოსამეურნეო ღონისძიებების განხორციელება; ტყის მოვლის და აღდგენის ღონისძიებების განხორციელება; სატყეო უბნებში ტყის დროებითი სანერგეების მოწყობა, სადაც მოხდება ნერგების გაზრდა და უზრუნველყოფილი იქნება ამავე უბნებში ტყის გაშენების ღონისძიებები; ტყეების პათოლოგიური გამოკვლევების ჩატარება და დასკვნების საფუძველზე მავნებლებ-დაავადებების ბრძოლის ღონისძიებების განხორციელება; აქტიურად ხანძარსაშიში სატყეო უბნების იდენტიფიცირება და შესაბამისი ხანძარსაწინააღმდეგო პროფილაქტიკური ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის მინერალიზებული ზოლების მოწყობა, პირველადი ხანძარსაწინააღმდეგო და ცეცხლმაქრი საშუალებებისა და შესაბამისი აღჭურვილობის შეძენა; ტყის აღრიცხვის ღონისძიებების განხორციელება, ტყის მართვის გეგმების შემუშავება და ტყეების მდგომარეობის შესახებ მონაცემების მიღების, ანალიზისა და სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებების დაგეგმვის ეფექტური სისტემის დანერგვა; სახელმწიფო ტყის ფონდის აღრიცხვის საფუძველზე ტყის ფონდის გარე კონტურების დაზუსტება, ტყის ფონდის ფრაგმენტაციის თავიდან აცილების მიზნით. 12.3 გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა (პროგრამული კოდი 38 02) გარემოსდაცვითი სახელმწიფო კონტროლის სისტემის სრულყოფა, რომელიც უზრუნველყოფს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის სფეროში კანონმდებლობის მოთხოვნათა შესრულებას, გარემოს დაბინძურებისა და ბუნებრივი რესურსებით უკანონო სარგებლობის პრევენციას, გამოვლენასა და აღკვეთას; კანონდარღვევათა ეფექტური შემაკავებელი პირობების შექმნა და რეგულირების ობიექტების მიერ გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის ნებაყოფლობითი შესრულების სათანადო დონის მიღწევა. 12.4 გარემოს დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება, რეგულირება და მართვა (პროგრამული კოდი 38 01) გარემოს დაცვისა და მოსახლეობის ეკოლოგიური უსაფრთხოების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება, ბუნებრივი რესურსების მდგრადი მართვა, საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფა; ნარჩენების, ქიმიური ნივთიერებების, წყლის, ატმოსფერული ჰაერის, ბიომრავალფეროვნების სახელმწიფო მართვა; მიწის დეგრადაციასთან ბრძოლის ღონისძიებების განხორციელება; 114 გარემოზე ზემოქმედების შეფასებას დაქვემდებარებული საქმიანობების ჩამონათვალის სრულყოფა და ეროვნულ კანონმდებლობაში ასახვა; ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნის, გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის გაცემის შესახებ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში დაგეგმილი საქმიანობების შესწავლა და დასაბუთებული გადაწყვეტილების მიღება; ბიომრავალფეროვნების მონიტორინგის ფარგლებში განხორციელებული ცხოველთა (მათ შორის საქართველოს წითელ ნუსხაში შეტანილი სახეობების) აღრიცხვის და მდგომარეობის შეფასების საფუძველზე მონაცემთა ერთიანი ბაზის შექმნა; წითელი ნუსხის მიღმა დარჩენილი ცხოველთა სახეობების მდგომარეობის შეფასება, სანადირო სახეობებად განსაზღვრისა და რიგ შემთხვევაში დაცვის უფრო ქმედითი ზომების დანერგვა; გარემოს დაცვის სფეროში საინფორმაციო კამპანიებისა და ღონისძიებების ჩატარება, სახელმწიფო, არასამთავრობო, ბიზნეს და საერთაშორისო სექტორთან თანამშრომლობის გაძლიერება; დაინტერესებული მხარეებისთვის სხვადასხვა საინფორმაციო საშუალებების მეშვეობით ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. 12.5 გარემოსდაცვითი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობისა და გარემოსდაცვითი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 38 06) სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფებისთვის საჯაროობის უზრუნველყოფა; გარემოსდაცვითი გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების მონაწილეობის ხელშეწყობის უზრუნველყოფა ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების გზით; პროცესში სათანადო ინფორმაციის საზოგადოების ინფორმაციაზე გარემოსდაცვითი განათლება მდგრადი განვითარებისთვის - საქართველოს ეროვნული სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის კოორდინაციის უზრუნველყოფა; შესაბამისი სპეციალისტების მომზადების, გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების ორგანიზების უზრუნველყოფა; მონაცემების სისტემატიზაციის, მათზე ხელმისაწვდომობის გაზრდისა და გამარტივების მიზნით გარემოსდაცვით მონაცემთა სისტემის შექმნა, გარემოსდაცვითი ინფორმაციის და ანალიტიკური ანგარიშების მომზადებისა და დაინტერესებული საზოგადოებისთვის მიწოდების მოქნილი მექანიზმის უზრუნველყოფა. 12.6 ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების დაცვა (პროგრამული კოდი 38 07) ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკისა და სტრატეგიის შემუშავება, სახელმწიფო რეგულირება და კონტროლის განხორციელება; რადიოაქტიური მასალების, მაიონებელი გამოსხივების გენერატორების, რადიოაქტიური ნარჩენების, მათი მფლობელი ორგანიზაციების და პროფესიული დოზების უწყებრივი რეესტრის შექმნა და მისი წარმოება; 115 რადიოაქტიურ ნარჩენებთან მოპყრობის სახელმწიფო რეგულირება, მართვა და კონტროლი; საქართველოში კოორდინაცია; გარემოს რადიაციული მდგომარეობის მონიტორინგის ბირთვული და რადიაციული ავარიის, ინციდენტის, ბირთვული და რადიოაქტიური ნივთიერებების არალეგალური მიმოქცევის, სასაზღვრო-გამშვებ პუნქტებზე, საბაჟო და სატრანსპორტო ტერმინალებზე რადიაციული განგაშის შემთხვევებზე რეაგირება; ქვეყანაში არსებული რადიაციული მდგომარეობის შესახებ საქართველოს მთავრობისათვის წარსადგენი ყოველწლიური ანგარიშის მომზადება; ბირთვული და რადიაციული საქმიანობების ავტორიზაცია; ბირთვული და რადიაციული საქმიანობის ინსპექტირების განხორციელების გზით; 12.7 სახელმწიფო კონტროლი სანერგე მეურნეობის სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა (პროგრამული კოდი 38 05) სახელმწიფო ტყის ფონდის აღდგენის მიზნით მაღალი ხარისხის წიწვოვანი და ფოთლოვანი ხემცენარეების გამოყვანა; მაღალი ხარისხის ნერგების გამოყვანა ქარსაფარი ზოლების აღდგენაგანაშენიანებისათვის, მუნიციპალიტეტებისა და ქალაქგამწვანების, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და კერძო მოთხოვნების დაკმაყოფილებისათვის; ტყის ჯიშთა სარგავი მასალის გამოყვანისათვის ტრადიციული მეთოდისა (ღია გრუნტში) და ასევე კონტეინერული მეთოდის (სასათბურე მეურნეობაში) გამოყენება; საქართველოს „წითელი ნუსხაში“ შეტანილი სახეობების დაცვა-აღდგენის ხელშეწყობა. 116 თავი VI საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები მუხლი 15. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში 2015 წლის გეგმა სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 9,009,812.2 9,575,000.0 9,920,000.0 9,110,000.0 130,000.0 680,000.0 111,434 116,562 115,952 115,952 0 0 7,479,426.2 8,016,593.1 8,373,199.5 8,059,054.7 117,160.0 196,984.8 1,296,186.2 1,381,379.5 1,438,668.3 1,438,178.3 490.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 698,450.1 773,743.9 736,041.9 483,038.3 10,990.0 242,013.6 ფინანსური აქტივების ზრდა 272,202.2 325,440.0 386,401.6 143,550.0 1,850.0 241,001.6 ვალდებულებების კლება 559,733.7 459,223.0 424,357.0 424,357.0 0.0 0.0 56,605.8 54,531.7 60,031.7 60,031.7 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 1,331 1,331 1,331 1,331 0 0 ხარჯები 50,392.8 50,849.1 52,329.1 52,329.1 0.0 0.0 29,338.5 31,680.4 33,180.4 33,180.4 0.0 0.0 6,213.0 3,682.6 7,702.6 7,702.6 0.0 0.0 საკანონმდებლო საქმიანობა 49,193.4 46,091.0 52,091.0 52,091.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 840 840 840 840 0 0 43,610.3 44,068.4 45,568.4 45,568.4 0.0 0.0 23,745.8 26,104.4 27,604.4 27,604.4 0.0 0.0 5,583.2 2,022.6 6,522.6 6,522.6 0.0 0.0 საბიბლიოთეკო საქმიანობა 6,984.1 7,990.7 7,490.7 7,490.7 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 476 476 476 476 0 0 6,359.3 6,340.7 6,340.7 6,340.7 0.0 0.0 5,306.7 5,290.0 5,290.0 5,290.0 0.0 0.0 624.8 1,650.0 1,150.0 1,150.0 0.0 0.0 428.3 450.0 450.0 450.0 0.0 0.0 15 15 15 15 0 0 კოდი 00 00 დასახელება სულ ჯამი მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 01 00 საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 01 01 ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 01 02 ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 01 03 ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 02 00 2016 წლის პროექტი 2014 წლის ფაქტი საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 423.3 440.0 420.0 420.0 0.0 0.0 286.0 286.0 286.0 286.0 0.0 0.0 5.0 10.0 30.0 30.0 0.0 0.0 9,562.5 9,800.0 9,800.0 9,800.0 0.0 0.0 162 150 150 150 0 0 9,299.9 9,700.0 9,700.0 9,700.0 0.0 0.0 3,470.5 4,000.0 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 117 2015 წლის გეგმა სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 262.6 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 1,385.3 2,000.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 38 38 38 38 0 0 1,317.5 1,960.0 1,955.0 1,955.0 0.0 0.0 942.8 1,179.0 1,448.0 1,448.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 66.5 40.0 45.0 45.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30,372.7 20,961.8 17,000.0 17,000.0 0.0 0.0 200 271 268 268 0 0 25,071.7 15,841.8 15,503.0 15,503.0 0.0 0.0 6,676.5 8,804.0 8,804.0 8,804.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,301.0 5,120.0 1,497.0 1,497.0 0.0 0.0 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 11,886.2 12,863.0 14,517.2 14,517.2 0.0 0.0 350 350 370 370 0 0 11,442.5 12,363.0 14,217.2 14,217.2 0.0 0.0 9,295.0 9,508.0 11,796.2 11,796.2 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 443.7 500.0 300.0 300.0 0.0 0.0 საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 57,599.9 22,500.0 58,527.5 58,527.5 0.0 0.0 467 469 494 494 0 0 56,138.4 22,378.0 57,550.8 57,550.8 0.0 0.0 25,967.3 6,905.0 26,587.7 26,587.7 0.0 0.0 1,461.6 122.0 976.7 976.7 0.0 0.0 საარჩევნო გარემოს განვითარება 7,213.8 8,992.0 10,233.0 10,233.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 452 454 469 469 0 0 6,863.3 8,888.0 10,103.0 10,103.0 0.0 0.0 5,145.4 6,569.0 7,886.6 7,886.6 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 350.5 104.0 130.0 130.0 0.0 0.0 არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები 35,512.2 0.0 34,371.4 34,371.4 0.0 0.0 34,407.1 0.0 33,547.7 33,547.7 0.0 0.0 20,450.8 0.0 18,085.9 18,085.9 0.0 0.0 1,105.2 0.0 823.7 823.7 0.0 0.0 625.0 723.0 1,138.1 1,138.1 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 15 15 25 25 0 0 ხარჯები 619.1 705.0 1,115.1 1,115.1 0.0 0.0 371.0 336.0 615.2 615.2 0.0 0.0 5.9 18.0 23.0 23.0 0.0 0.0 14,248.9 12,785.0 12,785.0 12,785.0 0.0 0.0 კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 03 00 საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 04 00 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 05 00 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 06 00 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 06 01 ხარჯები შრომის ანაზღაურება 06 02 ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 06 03 საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარების და სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 06 04 2016 წლის პროექტი 2014 წლის ფაქტი პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის დაფინანსება 118 კოდი დასახელება ხარჯები 07 00 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 08 00 კრედიტი 14,248.9 12,785.0 12,785.0 12,785.0 0.0 0.0 3,116.7 3,390.0 3,400.0 3,400.0 0.0 0.0 109 99 99 99 0 0 3,020.6 3,290.0 3,300.0 3,300.0 0.0 0.0 2,562.0 2,562.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 საქართველოს უზენაესი სასამართლო 6,593.1 6,615.0 6,650.0 6,650.0 0.0 0.0 174 148 148 148 0 0 6,312.8 6,380.0 6,580.0 6,580.0 0.0 0.0 4,715.8 4,790.0 4,790.0 4,790.0 0.0 0.0 280.3 235.0 70.0 70.0 0.0 0.0 47,435.1 50,000.0 51,000.0 51,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 1,660 1,773 1,773 1,773 0 0 ხარჯები 44,641.6 49,496.0 50,205.0 50,205.0 0.0 0.0 34,881.4 39,543.0 39,543.0 39,543.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,778.2 504.0 795.0 795.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 15.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 45,818.8 48,685.0 49,500.0 49,500.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 1,622 1,735 1,735 1,735 0 0 ხარჯები 43,518.2 48,190.0 48,725.0 48,725.0 0.0 0.0 34,309.9 38,894.0 38,894.0 38,894.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,285.3 495.0 775.0 775.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 15.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,616.3 1,315.0 1,500.0 1,500.0 0.0 0.0 38 38 38 38 0 0 1,123.4 1,306.0 1,480.0 1,480.0 0.0 0.0 571.5 649.0 649.0 649.0 0.0 0.0 492.9 9.0 20.0 20.0 0.0 0.0 2,319.8 2,700.0 2,700.0 2,700.0 0.0 0.0 73 80 80 80 0 0 2,223.7 2,579.0 2,579.0 2,579.0 0.0 0.0 1,916.9 2,126.0 2,126.0 2,126.0 0.0 0.0 96.1 121.0 121.0 121.0 0.0 0.0 848.5 900.0 900.0 900.0 0.0 0.0 საერთო სასამართლოები შრომის ანაზღაურება საერთო სასამართლოების სისტემის განვითარება და ხელშეწყობა შრომის ანაზღაურება მოსამართლეებისა და სასამართლოს თანამშრომლების მომზადება-გადამზადება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 11 00 გრანტი 2,562.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10 00 საბიუჯეტო სახსრები 96.0 შრომის ანაზღაურება 09 02 სულ 2,459.1 ხარჯები 09 01 2015 წლის გეგმა არაფინანსური აქტივების ზრდა მომუშავეთა რიცხოვნობა 09 00 2016 წლის პროექტი 2014 წლის ფაქტი სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთსა და ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტებში 119 2015 წლის გეგმა სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი მომუშავეთა რიცხოვნობა 53 33 33 33 0 0 ხარჯები 784.8 872.0 895.0 895.0 0.0 0.0 525.6 577.0 577.0 577.0 0.0 0.0 63.6 28.0 5.0 5.0 0.0 0.0 744.4 700.0 700.0 700.0 0.0 0.0 46 32 32 32 0 0 კოდი დასახელება შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 12 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთის, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები 659.3 670.0 670.0 670.0 0.0 0.0 455.3 498.0 466.0 466.0 0.0 0.0 85.1 30.0 30.0 30.0 0.0 0.0 991.6 800.0 800.0 800.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 53 33 33 33 0 0 ხარჯები 963.8 790.0 790.0 790.0 0.0 0.0 669.9 548.0 548.0 548.0 0.0 0.0 27.8 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 776.0 800.0 800.0 800.0 0.0 0.0 53 33 33 33 0 0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 13 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 14 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღის, ყვარლის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტში მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 15 00 2016 წლის პროექტი 2014 წლის ფაქტი სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთის, ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტში მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 762.1 800.0 795.0 795.0 0.0 0.0 535.7 550.0 544.0 544.0 0.0 0.0 14.0 0.0 5.0 5.0 0.0 0.0 736.8 650.0 650.0 650.0 0.0 0.0 46 32 32 32 0 0 709.2 647.0 647.0 647.0 0.0 0.0 546.8 481.0 481.0 481.0 0.0 0.0 27.6 3.0 3.0 3.0 0.0 0.0 120 2016 წლის პროექტი კოდი დასახელება 2014 წლის ფაქტი 16 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონის, ცაგერის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში 716.6 650.0 650.0 650.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 46 32 32 32 0 0 ხარჯები 695.7 640.0 642.0 642.0 0.0 0.0 515.0 493.0 466.0 466.0 0.0 0.0 21.0 10.0 8.0 8.0 0.0 0.0 695.8 650.0 650.0 650.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 46 32 32 32 0 0 ხარჯები 644.7 638.0 647.0 647.0 0.0 0.0 489.7 483.0 469.0 469.0 0.0 0.0 51.1 12.0 3.0 3.0 0.0 0.0 777.2 1,000.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 53 33 33 33 0 0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 17 00 სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომის, ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტში შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 18 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 19 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელის, ხაშურის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტში მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 20 00 ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 2015 წლის გეგმა სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 770.0 963.0 976.0 976.0 0.0 0.0 538.7 577.0 577.0 577.0 0.0 0.0 7.2 37.0 24.0 24.0 0.0 0.0 718.6 700.0 700.0 700.0 0.0 0.0 47 33 33 33 0 0 705.9 695.0 690.0 690.0 0.0 0.0 513.8 530.0 530.0 530.0 0.0 0.0 12.6 5.0 10.0 10.0 0.0 0.0 4,984.0 3,100.0 3,100.0 3,100.0 0.0 0.0 53 53 53 53 0 0 4,878.1 3,080.0 3,078.0 3,078.0 0.0 0.0 1,530.9 1,566.0 1,566.0 1,566.0 0.0 0.0 106.0 20.0 22.0 22.0 0.0 0.0 121 2015 წლის გეგმა სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 1,254.7 1,200.0 1,200.0 1,200.0 0.0 0.0 20 20 20 20 0 0 1,179.1 1,180.0 1,180.0 1,180.0 0.0 0.0 529.0 532.0 532.0 532.0 0.0 0.0 75.6 20.0 20.0 20.0 0.0 0.0 1,297.5 1,350.0 1,350.0 1,350.0 0.0 0.0 30 30 30 30 0 0 1,276.9 1,330.0 1,319.0 1,319.0 0.0 0.0 715.8 757.0 757.0 757.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 20.6 20.0 31.0 31.0 0.0 0.0 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 94,521.3 91,000.0 90,000.0 90,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 4,789 4,785 4,785 4,785 0 0 ხარჯები 85,682.9 86,932.0 84,044.0 84,044.0 0.0 0.0 71,491.5 65,115.0 64,310.0 64,310.0 0.0 0.0 8,830.8 4,068.0 5,956.0 5,956.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 7.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სახელმწიფო ფინანსების მართვა 25,382.1 26,266.0 26,456.0 26,456.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 426 426 426 426 0 0 18,649.3 23,495.0 21,679.0 21,679.0 0.0 0.0 10,220.0 9,773.0 9,773.0 9,773.0 0.0 0.0 6,725.4 2,771.0 4,777.0 4,777.0 0.0 0.0 7.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42,850.0 39,144.0 37,144.0 37,144.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 3,568 3,568 3,568 3,568 0 0 ხარჯები 42,850.0 39,144.0 37,144.0 37,144.0 0.0 0.0 42,850.0 38,000.0 37,144.0 37,144.0 0.0 0.0 17,510.6 16,921.0 17,500.0 17,500.0 0.0 0.0 670 670 670 670 0 0 17,510.6 16,921.0 17,500.0 17,500.0 0.0 0.0 15,027.8 13,890.0 13,890.0 13,890.0 0.0 0.0 7,663.7 7,800.0 7,800.0 7,800.0 0.0 0.0 99 99 99 99 0 0 5,558.2 6,505.0 6,631.0 6,631.0 0.0 0.0 2,992.9 3,028.0 3,028.0 3,028.0 0.0 0.0 2,105.4 1,295.0 1,169.0 1,169.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 კოდი 21 00 დასახელება დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 22 00 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 23 00 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 23 01 ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება 23 02 შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება შრომის ანაზღაურება 23 03 ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 23 04 2016 წლის პროექტი 2014 წლის ფაქტი ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური უზრუნველყოფა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება 122 2015 წლის გეგმა სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 1,114.8 869.0 1,100.0 1,100.0 0.0 0.0 26 22 22 22 0 0 1,114.8 867.0 1,090.0 1,090.0 0.0 0.0 400.8 424.0 475.0 475.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 2.0 10.0 10.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 88,395.6 85,368.1 85,000.0 85,000.0 0.0 0.0 723 814 804 804 0 0 51,559.5 72,270.0 78,572.0 78,572.0 0.0 0.0 კოდი 23 05 დასახელება საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 24 00 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 24 01 12,615.5 14,080.0 13,906.0 13,906.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,327.0 4,288.1 6,428.0 6,428.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 26,009.1 8,810.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 2,500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 67,863.4 60,643.1 55,674.0 55,674.0 0.0 0.0 496 571 561 561 0 0 35,085.8 50,522.0 50,226.0 50,226.0 0.0 0.0 ეკონომიკური და სექტორული (ტრანსპორტი, მშენებლობა) პოლიტიკა და მისი განხორციელების კოორდინაცია მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 24 01 01 9,468.7 10,800.0 10,626.0 10,626.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,768.5 1,311.1 5,448.0 5,448.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 26,009.1 8,810.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13,045.1 12,178.1 16,006.0 16,006.0 0.0 0.0 275 275 275 275 0 0 12,838.7 11,770.0 11,859.0 11,859.0 0.0 0.0 5,783.1 5,480.0 5,480.0 5,480.0 0.0 0.0 206.5 408.1 4,147.0 4,147.0 0.0 0.0 სახელმწიფო ქონების მართვა 38,297.3 19,862.0 9,390.0 9,390.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 221 221 221 221 0 0 9,472.0 11,052.0 9,390.0 9,390.0 0.0 0.0 3,418.4 3,622.0 3,651.0 3,651.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,816.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 26,009.1 8,810.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,170.9 21,803.0 21,784.0 21,784.0 0.0 0.0 0 35 35 35 0 0 2,022.9 21,703.0 21,703.0 21,703.0 0.0 0.0 61.4 1,000.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 148.1 100.0 81.0 81.0 0.0 0.0 ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 01 02 ხარჯები შრომის ანაზღაურება 24 01 03 2016 წლის პროექტი 2014 წლის ფაქტი მეწარმეობის განვითარება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 123 2015 წლის გეგმა სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 5,835.1 6,300.0 8,494.0 8,494.0 0.0 0.0 0 30 30 30 0 0 2,272.8 5,529.0 7,274.0 7,274.0 0.0 0.0 127.2 495.0 495.0 495.0 0.0 0.0 3,562.3 771.0 1,220.0 1,220.0 0.0 0.0 8,514.9 500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 10 0 0 0 0 8,479.5 468.0 0.0 0.0 0.0 0.0 78.6 203.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 35.4 32.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება 1,253.2 1,435.0 1,177.0 1,177.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 59 63 63 63 0 0 ხარჯები 993.4 1,160.0 1,177.0 1,177.0 0.0 0.0 809.9 920.0 920.0 920.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 259.8 275.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს განვითარება 1,486.1 990.0 956.0 956.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 83 83 83 83 0 0 ხარჯები 803.8 690.0 690.0 690.0 0.0 0.0 674.0 690.0 690.0 690.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 682.4 300.0 266.0 266.0 0.0 0.0 აკრედიტაციის პროცესის მართვა და განვითარება 150.0 260.0 150.0 150.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 14 14 14 14 0 0 ხარჯები 150.0 178.0 150.0 150.0 0.0 0.0 150.0 150.0 150.0 150.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 82.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა 12,429.8 18,000.0 22,963.0 22,963.0 0.0 0.0 71 83 83 83 0 0 11,813.4 15,680.0 22,249.0 22,249.0 0.0 0.0 1,512.9 1,520.0 1,520.0 1,520.0 0.0 0.0 616.3 2,320.0 714.0 714.0 0.0 0.0 4,976.4 4,000.0 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 კოდი 24 01 04 დასახელება საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 01 05 საქართველოში ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 24 02 შრომის ანაზღაურება 24 03 შრომის ანაზღაურება 24 04 შრომის ანაზღაურება 24 05 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 06 2016 წლის პროექტი 2014 წლის ფაქტი საქართველოს მიერ საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების ფარგლებში საქართველოს აეროპორტებში "გათავისუფლებული ფრენების" მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება (მათ შორის, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა) 124 2015 წლის გეგმა სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი ხარჯები 2,476.4 4,000.0 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 2,500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 230.7 40.0 80.0 80.0 0.0 0.0 230.7 40.0 80.0 80.0 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 904,963.1 945,501.0 950,000.0 398,000.0 20,000.0 532,000.0 366 376 376 376 0 0 358,326.7 316,651.0 331,390.0 127,385.0 13,950.0 190,055.0 8,138.1 8,474.0 8,444.0 8,444.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 440,006.2 502,550.0 466,810.0 218,815.0 6,050.0 241,945.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 98,358.3 119,300.0 142,800.0 42,800.0 0.0 100,000.0 ვალდებულებების კლება 8,271.9 7,000.0 9,000.0 9,000.0 0.0 0.0 5,302.3 5,840.0 6,420.0 6,420.0 0.0 0.0 150 160 160 160 0 0 5,132.9 5,590.0 5,610.0 5,610.0 0.0 0.0 3,490.7 3,794.0 3,794.0 3,794.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 165.6 250.0 810.0 810.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 526,434.1 577,080.0 526,580.0 276,960.0 7,200.0 242,420.0 216 216 216 216 0 0 82,568.7 79,480.0 82,280.0 60,080.0 1,150.0 21,050.0 კოდი 24 07 დასახელება ბაქო - თბილისი - ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობისათვის მარაბდა ახალქალაქი - კარწახის მონაკვეთზე კერძო საკუთრებაში არსებული მიწების გამოსყიდვაკომპენსაცია ხარჯები 24 08 სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია ხარჯები 25 00 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 25 01 რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 25 02 საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 25 02 01 4,647.4 4,680.0 4,650.0 4,650.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 435,597.3 490,600.0 435,300.0 207,880.0 6,050.0 221,370.0 ვალდებულებების კლება 8,268.2 7,000.0 9,000.0 9,000.0 0.0 0.0 6,406.3 6,380.0 6,350.0 6,350.0 0.0 0.0 216 216 216 216 0 0 6,234.7 6,080.0 6,050.0 6,050.0 0.0 0.0 4,647.4 4,680.0 4,650.0 4,650.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 171.6 300.0 300.0 300.0 0.0 0.0 გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა 236,931.3 264,200.0 245,230.0 201,230.0 0.0 44,000.0 საავტომობილო გზების პროგრამების მართვა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 25 02 02 2016 წლის პროექტი 2014 წლის ფაქტი 125 2015 წლის გეგმა სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი ხარჯები 53,485.5 54,400.0 53,230.0 49,230.0 0.0 4,000.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 175,177.7 202,800.0 183,000.0 143,000.0 0.0 40,000.0 ვალდებულებების კლება 8,268.2 7,000.0 9,000.0 9,000.0 0.0 0.0 283,096.5 306,500.0 275,000.0 69,380.0 7,200.0 198,420.0 ხარჯები 22,848.4 19,000.0 23,000.0 4,800.0 1,150.0 17,050.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 260,248.1 287,500.0 252,000.0 64,580.0 6,050.0 181,370.0 რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია 168,257.5 214,281.0 246,200.0 73,970.0 1,300.0 170,930.0 ხარჯები 123,284.3 172,281.0 204,700.0 55,045.0 1,300.0 148,355.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,243.3 11,700.0 30,700.0 10,125.0 0.0 20,575.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 40,730.0 30,300.0 10,800.0 8,800.0 0.0 2,000.0 106,945.4 129,600.0 170,550.0 40,600.0 11,300.0 118,650.0 ხარჯები 49,317.1 40,600.0 38,550.0 6,600.0 11,300.0 20,650.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 57,628.3 89,000.0 132,000.0 34,000.0 0.0 98,000.0 98,023.7 18,700.0 250.0 50.0 200.0 0.0 98,023.7 18,700.0 250.0 50.0 200.0 0.0 68,235.1 66,114.0 68,528.4 66,500.0 0.0 2,028.4 მომუშავეთა რიცხოვნობა 1,787 1,763 1,753 1,753 0 0 ხარჯები 59,311.5 56,872.0 58,424.8 56,449.0 0.0 1,975.8 35,659.5 39,589.0 39,085.0 39,085.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,901.3 9,242.0 10,103.6 10,051.0 0.0 52.6 ვალდებულებების კლება 22.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15,031.4 8,100.0 8,500.0 8,500.0 0.0 0.0 316 230 230 230 0 0 კოდი 25 02 03 25 03 25 04 25 05 დასახელება ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა ხარჯები 26 00 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო შრომის ანაზღაურება 26 01 სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ შორის, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები 14,759.9 7,892.0 8,345.0 8,345.0 0.0 0.0 4,068.2 4,342.0 4,342.0 4,342.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 259.4 208.0 155.0 155.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 12.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34,254.2 34,500.0 35,000.0 35,000.0 0.0 0.0 830 860 860 860 0 0 32,545.4 33,385.0 33,360.0 33,360.0 0.0 0.0 24,743.2 25,791.0 25,791.0 25,791.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 26 02 2016 წლის პროექტი 2014 წლის ფაქტი გამოძიებაზე ზედამხედველობის, სახელმწიფო ბრალდების მხარდაჭერის, დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლისა და პრევენციის პროგრამა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 126 2015 წლის გეგმა სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 1,708.8 1,115.0 1,640.0 1,640.0 0.0 0.0 5,261.0 7,500.0 8,219.0 8,219.0 0.0 0.0 420 420 410 410 0 0 4,066.0 4,980.0 6,129.0 6,129.0 0.0 0.0 3,418.1 4,053.0 4,053.0 4,053.0 0.0 0.0 1,195.0 2,520.0 2,090.0 2,090.0 0.0 0.0 3,185.3 1,950.0 2,500.0 2,500.0 0.0 0.0 49 69 69 69 0 0 1,614.5 1,892.0 2,450.0 2,450.0 0.0 0.0 507.2 849.0 1,159.0 1,159.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,560.7 58.0 50.0 50.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,135.4 2,430.0 2,500.0 2,500.0 0.0 0.0 46 48 48 48 0 0 1,975.7 2,422.0 2,485.0 2,485.0 0.0 0.0 1,244.2 1,576.0 1,557.0 1,557.0 0.0 0.0 159.7 8.0 15.0 15.0 0.0 0.0 2,320.5 2,450.0 1,700.0 1,700.0 0.0 0.0 51 61 61 61 0 0 1,605.2 2,320.0 1,200.0 1,200.0 0.0 0.0 1,079.4 1,981.0 1,200.0 1,200.0 0.0 0.0 715.3 130.0 500.0 500.0 0.0 0.0 1,105.0 1,315.0 1,581.0 1,581.0 0.0 0.0 75 75 75 75 0 0 1,024.0 1,305.0 1,571.0 1,571.0 0.0 0.0 599.2 952.0 983.0 983.0 0.0 0.0 81.1 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 2,767.1 5,300.0 6,500.0 6,500.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,720.9 909.0 909.0 909.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,046.2 4,391.0 5,591.0 5,591.0 0.0 0.0 0.0 1,169.0 2,028.4 0.0 0.0 2,028.4 0.0 937.0 1,975.8 0.0 0.0 1,975.8 კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 03 ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის, მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 04 საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სისტემის თანამშრომელთა გადამზადება და სასწავლო ცენტრის განვითარება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 26 05 ელექტრონული მმართველობის განვითარება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 06 ერთიანი სახელმწიფო საინფორმაციო ტექნოლოგიების მხარდაჭერის განვითარება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 07 დანაშაულის პრევენცია და ინოვაციური პროგრამები მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 08 26 09 2016 წლის პროექტი 2014 წლის ფაქტი სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა მიწის ბაზრის განვითარება (WB) ხარჯები 127 2015 წლის გეგმა სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 232.0 52.6 0.0 0.0 52.6 იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა 442.5 500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 442.5 500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 900.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 830.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 45.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,732.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,732.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 150,217.0 150,500.0 153,000.0 153,000.0 0.0 0.0 4,917 4,923 4,923 4,923 0 0 124,262.5 127,136.0 133,837.0 133,837.0 0.0 0.0 67,291.6 65,417.0 65,417.0 65,417.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25,529.8 23,364.0 19,163.0 19,163.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 424.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 142,187.4 141,422.0 145,094.0 145,094.0 0.0 0.0 4,580 4,587 4,587 4,587 0 0 117,204.6 120,093.0 126,399.0 126,399.0 0.0 0.0 კოდი 26 10 26 11 დასახელება ნორმატიული აქტების სისტემატიზაცია და მთარგმნელობითი ცენტრის განვითარება ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 12 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 00 საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 27 01 საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 27 01 01 62,138.1 60,342.0 60,342.0 60,342.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 24,558.2 21,329.0 18,695.0 18,695.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 424.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 104,117.8 105,832.0 121,199.0 121,199.0 0.0 0.0 4,033 4,044 4,587 4,587 0 0 103,096.8 105,592.0 121,199.0 121,199.0 0.0 0.0 55,285.9 53,462.0 60,342.0 60,342.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 914.6 240.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 106.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13,300.8 14,301.0 5,200.0 5,200.0 0.0 0.0 547 543 0 0 0 0 12,605.9 13,701.0 5,200.0 5,200.0 0.0 0.0 პენიტენციური სისტემის პოლიტიკის შემუშავება, მართვა და ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა ყოფითი პირობების გაუმჯობესება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 27 01 02 2016 წლის პროექტი 2014 წლის ფაქტი ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა ეკვივალენტური სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები 128 2015 წლის გეგმა სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 6,852.2 6,880.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 380.6 600.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 314.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24,768.9 21,289.0 18,695.0 18,695.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,501.8 800.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 23,263.0 20,489.0 18,695.0 18,695.0 0.0 0.0 4.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,040.2 8,087.0 6,900.0 6,900.0 0.0 0.0 324 323 323 323 0 0 6,110.3 6,087.0 6,475.0 6,475.0 0.0 0.0 4,918.4 4,840.0 4,840.0 4,840.0 0.0 0.0 929.9 2,000.0 425.0 425.0 0.0 0.0 989.4 991.0 1,006.0 1,006.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 13 13 13 13 0 0 ხარჯები 947.7 956.0 963.0 963.0 0.0 0.0 235.1 235.0 235.0 235.0 0.0 0.0 41.7 35.0 43.0 43.0 0.0 0.0 89,372.0 89,500.0 100,000.0 100,000.0 0.0 0.0 660 760 760 760 0 0 89,199.4 88,527.0 99,209.0 99,209.0 0.0 0.0 6,577.9 7,713.7 7,714.0 7,714.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 143.9 973.0 791.0 791.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 28.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 89,097.3 89,115.0 99,615.0 99,615.0 0.0 0.0 655 755 755 755 0 0 88,929.2 88,160.0 98,842.0 98,842.0 0.0 0.0 6,478.7 7,605.7 7,606.0 7,606.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 139.7 955.0 773.0 773.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 28.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 85,757.9 86,015.0 95,780.0 95,780.0 0.0 0.0 653 753 753 753 0 0 85,589.7 85,060.0 95,007.0 95,007.0 0.0 0.0 6,427.7 7,554.7 7,555.0 7,555.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 139.7 955.0 773.0 773.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 28.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,237.4 3,000.0 3,735.0 3,735.0 0.0 0.0 კოდი დასახელება შრომის ანაზღაურება 27 01 03 პენიტენციური სისტემის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება ვალდებულებების კლება 27 02 სრულყოფილი პრობაციის სისტემა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 03 სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემისათვის თანამშრომელთა მომზადება და პროფესიული განვითარება შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 28 00 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 28 01 საგარეო პოლიტიკის განხორციელება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 28 01 01 საგარეო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 28 01 02 2016 წლის პროექტი 2014 წლის ფაქტი საერთაშორისო ორგანიზაციებში არსებული ფინანსური ვალდებულებების უზრუნველყოფა 129 2015 წლის გეგმა სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 3,237.4 3,000.0 3,735.0 3,735.0 0.0 0.0 102.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 2 2 2 2 0 0 102.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 51.0 51.0 51.0 51.0 0.0 0.0 274.7 385.0 385.0 385.0 0.0 0.0 5 5 5 5 0 0 270.3 367.0 367.0 367.0 0.0 0.0 99.3 108.0 108.0 108.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.1 18.0 18.0 18.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 667,412.9 667,331.9 670,000.0 670,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 43,475 42,495 42,257 42,257 0 0 ხარჯები 627,397.5 634,401.9 642,474.0 642,474.0 0.0 0.0 კოდი დასახელება ხარჯები 28 01 03 საერთაშორისო ხელშეკრულებების და სხვა დოკუმენტების თარგმნა და დამოწმება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 28 02 მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 29 00 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო შრომის ანაზღაურება 29 01 414,567.1 421,185.0 404,958.0 404,958.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 36,402.5 32,930.0 27,526.0 27,526.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 3,077.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 534.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 599,085.2 555,738.0 491,576.0 491,576.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 37,883 37,884 37,884 37,884 0 0 ხარჯები 571,057.8 551,438.0 488,095.0 488,095.0 0.0 0.0 375,631.7 381,469.0 366,898.0 366,898.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 27,492.5 4,300.0 3,481.0 3,481.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 534.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19,005.6 19,052.0 24,831.0 24,831.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 2,048 2,048 1,818 1,818 0 0 ხარჯები 18,427.7 18,848.0 24,505.0 24,505.0 0.0 0.0 12,994.5 12,380.0 12,507.0 12,507.0 0.0 0.0 577.9 204.0 326.0 326.0 0.0 0.0 7,634.2 8,000.0 41,375.0 41,375.0 0.0 0.0 547 547 547 547 0 0 7,098.0 8,000.0 40,870.0 40,870.0 0.0 0.0 4,535.3 4,460.0 4,459.0 4,459.0 0.0 0.0 536.2 0.0 505.0 505.0 0.0 0.0 758.7 1,644.0 6,221.0 6,221.0 0.0 0.0 0 49 49 49 0 0 629.7 1,417.0 3,558.0 3,558.0 0.0 0.0 შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის შენარჩუნების მხარდაჭერა და შესაძლებლობების განვითარება შრომის ანაზღაურება 29 02 სამხედრო წვრთნა და განათლება შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 03 სოციალური და სამედიცინო უზრუნველყოფა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 04 2016 წლის პროექტი 2014 წლის ფაქტი მართვის, კონტროლის, კავშირგაბმულობის და კომპიუტერული სისტემები მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები 130 2015 წლის გეგმა სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 525.8 1,011.0 1,011.0 1,011.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 129.0 227.0 2,663.0 2,663.0 0.0 0.0 ინფრასტრუქტურის განვითარება 0.0 25,500.0 17,416.0 17,416.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 0.0 2,500.0 2,500.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 25,500.0 14,916.0 14,916.0 0.0 0.0 საერთაშორისო თანამშრომლობა 0.0 25,066.0 55,126.0 55,126.0 0.0 0.0 0.0 25,066.0 55,126.0 55,126.0 0.0 0.0 0.0 0.0 367.0 367.0 0.0 0.0 40,929.2 32,331.9 33,455.0 33,455.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 2,997 1,967 1,959 1,959 0 0 ხარჯები 30,184.3 29,632.9 27,820.0 27,820.0 0.0 0.0 20,879.9 21,865.0 19,716.0 19,716.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7,666.9 2,699.0 5,635.0 5,635.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 3,077.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 607,111.4 591,650.0 595,000.0 595,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 28,533 29,908 29,908 29,908 0 0 ხარჯები 576,691.3 580,990.0 589,000.0 589,000.0 0.0 0.0 394,163.0 375,289.0 395,000.0 395,000.0 0.0 0.0 30,415.6 10,660.0 6,000.0 6,000.0 0.0 0.0 4.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 584,898.1 550,910.0 510,520.0 510,520.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 26,983 23,485 23,485 23,485 0 0 ხარჯები 554,795.3 541,425.0 505,800.0 505,800.0 0.0 0.0 381,202.1 362,352.0 337,844.0 337,844.0 0.0 0.0 30,100.7 9,485.0 4,720.0 4,720.0 0.0 0.0 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11,556.9 9,962.0 9,713.0 9,713.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 1,426 1,293 1,293 1,293 0 0 ხარჯები 11,538.0 9,912.0 9,663.0 9,663.0 0.0 0.0 10,171.0 8,637.0 8,637.0 8,637.0 0.0 0.0 18.9 50.0 50.0 50.0 0.0 0.0 5,935.3 6,742.0 6,521.0 6,521.0 0.0 0.0 80 150 150 150 0 0 კოდი დასახელება შრომის ანაზღაურება 29 05 29 06 ხარჯები შრომის ანაზღაურება 29 07 სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა შრომის ანაზღაურება 30 00 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება 30 01 საზოგადოებრივი წესრიგი, სახელმწიფო საზღვრის დაცვა და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება 30 02 ეროვნული საგანძურის, დიპლომატიური წარმომადგენლობებისა და საპატრიარქოს დაცვის უსაფრთხოების დონის ამაღლება შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 03 2016 წლის პროექტი 2014 წლის ფაქტი სამართალდამცავი სრუქტურებისათვის მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება, გადამზადება, საარქივო ფონდების დიგიტალიზაცია, სამეცნიერო - კვლევითი საქმიანობა და მოქალაქეთა მომსახურება მომუშავეთა რიცხოვნობა 131 2015 წლის გეგმა სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 5,658.0 6,642.0 6,326.0 6,326.0 0.0 0.0 1,935.9 3,396.0 3,395.0 3,395.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 275.1 100.0 195.0 195.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,423.5 3,692.0 3,676.0 3,676.0 0.0 0.0 36 36 36 36 0 0 4,422.6 3,672.0 3,646.0 3,646.0 0.0 0.0 646.1 695.0 695.0 695.0 0.0 0.0 0.9 20.0 30.0 30.0 0.0 0.0 297.5 344.0 350.0 350.0 0.0 0.0 8 8 8 8 0 0 277.5 339.0 345.0 345.0 0.0 0.0 207.9 209.0 209.0 209.0 0.0 0.0 20.1 5.0 5.0 5.0 0.0 0.0 0.0 20,000.0 64,220.0 64,220.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 4,936 4,936 4,936 0 0 ხარჯები 0.0 19,000.0 63,220.0 63,220.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44,220.0 44,220.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 საქართველოს დაზვერვის სამსახური 9,277.6 12,400.0 15,000.0 15,000.0 0.0 0.0 160 220 0 0 0 0 7,378.8 10,838.0 15,000.0 15,000.0 0.0 0.0 4,568.0 5,191.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,898.8 1,562.0 0.0 0.0 0.0 0.0 741,112.7 840,800.0 975,190.0 905,000.0 70,190.0 0.0 2,194 1,816 1,816 1,816 0 0 687,971.8 785,780.0 912,198.0 842,288.0 69,910.0 0.0 17,615.6 25,598.2 26,777.0 26,777.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 48,554.6 55,020.0 62,992.0 62,712.0 280.0 0.0 ვალდებულებების კლება 4,586.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15,733.5 16,465.3 15,808.0 15,808.0 0.0 0.0 655 651 651 651 0 0 15,646.2 16,275.8 15,043.0 15,043.0 0.0 0.0 8,740.6 9,533.8 9,534.0 9,534.0 0.0 0.0 74.6 189.5 765.0 765.0 0.0 0.0 კოდი დასახელება ხარჯები შრომის ანაზღაურება 30 04 შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემის მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით უზრუნველყოფა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 05 სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნა და მართვა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 06 სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლება შრომის ანაზღაურება 31 00 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 00 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 32 01 2016 წლის პროექტი 2014 წლის ფაქტი განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 132 2015 წლის გეგმა სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 12.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 435,889.8 492,947.0 572,901.0 572,901.0 0.0 0.0 1,219 259 259 259 0 0 435,620.8 492,822.0 572,712.0 572,712.0 0.0 0.0 2,759.7 3,545.0 3,545.0 3,545.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 191.3 125.0 189.0 189.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 77.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 374,617.6 430,000.0 507,000.0 507,000.0 0.0 0.0 374,617.6 430,000.0 507,000.0 507,000.0 0.0 0.0 15,117.8 15,539.0 14,676.0 14,676.0 0.0 0.0 35 35 35 35 0 0 15,025.6 15,494.0 14,626.0 14,626.0 0.0 0.0 561.0 728.0 728.0 728.0 0.0 0.0 92.2 45.0 50.0 50.0 0.0 0.0 10,718.8 11,285.0 11,617.0 11,617.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 1,184 224 224 224 0 0 ხარჯები 10,613.8 11,235.0 11,592.0 11,592.0 0.0 0.0 2,198.7 2,817.0 2,817.0 2,817.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 49.7 50.0 25.0 25.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 55.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 886.2 940.0 795.0 795.0 0.0 0.0 ხარჯები 863.9 940.0 795.0 795.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 22.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,684.9 4,700.0 4,876.0 4,876.0 0.0 0.0 ხარჯები 3,649.8 4,670.0 4,772.0 4,772.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 35.1 30.0 104.0 104.0 0.0 0.0 მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა 14,246.7 12,300.0 12,000.0 12,000.0 0.0 0.0 14,246.7 12,300.0 12,000.0 12,000.0 0.0 0.0 773.9 809.0 816.0 816.0 0.0 0.0 773.9 809.0 816.0 816.0 0.0 0.0 2,335.8 2,340.0 2,346.0 2,346.0 0.0 0.0 კოდი დასახელება ვალდებულებების კლება 32 02 ზოგადი განათლება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 32 02 01 ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსება ხარჯები 32 02 02 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 02 03 უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა შრომის ანაზღაურება 32 02 04 32 02 05 32 02 06 წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვების საგანმანათლებლო და საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა და ინკლუზიური განათლების განვითარება ხარჯები 32 02 07 საზაფხულო სკოლები ხარჯები 32 02 08 2016 წლის პროექტი 2014 წლის ფაქტი ოკუპირებული რეგიონების პედაგოგებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარება 133 2015 წლის გეგმა სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 2,335.8 2,340.0 2,346.0 2,346.0 0.0 0.0 166.4 330.0 320.0 320.0 0.0 0.0 166.4 330.0 320.0 320.0 0.0 0.0 164.8 154.0 325.0 325.0 0.0 0.0 ხარჯები 150.4 154.0 315.0 315.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 14.4 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 12,964.0 14,000.0 17,500.0 17,500.0 0.0 0.0 12,964.0 14,000.0 17,500.0 17,500.0 0.0 0.0 212.9 550.0 630.0 630.0 0.0 0.0 212.9 550.0 630.0 630.0 0.0 0.0 24,582.5 31,620.3 35,538.0 35,538.0 0.0 0.0 55 55 55 55 0 0 22,016.4 31,181.8 32,770.0 32,770.0 0.0 0.0 816.4 992.0 992.0 992.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,291.7 438.5 2,768.0 2,768.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 274.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14,771.3 22,500.0 23,550.0 23,550.0 0.0 0.0 ხარჯები 14,260.7 22,300.0 23,150.0 23,150.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 509.3 200.0 400.0 400.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 962.1 1,643.3 2,107.0 2,107.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 19 19 19 19 0 0 ხარჯები 948.3 1,569.8 2,007.0 2,007.0 0.0 0.0 251.9 290.0 290.0 290.0 0.0 0.0 13.9 73.5 100.0 100.0 0.0 0.0 8,849.0 7,477.0 9,881.0 9,881.0 0.0 0.0 36 36 36 36 0 0 6,807.4 7,312.0 7,613.0 7,613.0 0.0 0.0 564.5 702.0 702.0 702.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,768.6 165.0 2,268.0 2,268.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 273.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 134,825.1 154,972.4 173,682.0 173,682.0 0.0 0.0 208 794 794 794 0 0 კოდი დასახელება ხარჯები 32 02 09 ბრალდებული და მსჯავრდებული პირებისათვის განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა ხარჯები 32 02 10 32 02 11 ეროვნული სასწავლო გეგმების დანერგვა და მონიტორინგი საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა ხარჯები 32 02 12 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა ხარჯები 32 03 პროფესიული განათლება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 32 03 01 32 03 02 პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობა ეროვნული უმცირესობების პროფესიული გადამზადება შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 03 03 განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 32 04 2016 წლის პროექტი 2014 წლის ფაქტი უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო კვლევების პროგრამა მომუშავეთა რიცხოვნობა 134 2015 წლის გეგმა სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 132,777.5 153,965.4 172,523.0 172,523.0 0.0 0.0 4,186.4 10,301.4 11,480.0 11,480.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,242.9 1,007.0 1,159.0 1,159.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 804.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11,226.1 11,697.0 12,090.0 12,090.0 0.0 0.0 168 168 168 168 0 0 11,165.8 11,310.0 12,015.0 12,015.0 0.0 0.0 3,438.1 3,527.0 3,527.0 3,527.0 0.0 0.0 60.3 387.0 75.0 75.0 0.0 0.0 32,410.1 60,417.4 66,647.0 66,647.0 0.0 0.0 40 626 626 626 0 0 31,791.9 59,797.4 65,563.0 65,563.0 0.0 0.0 748.3 6,774.4 7,953.0 7,953.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 618.0 620.0 1,084.0 1,084.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25,256.9 28,188.0 32,904.0 32,904.0 0.0 0.0 40 40 40 40 0 0 24,944.8 27,658.0 31,945.0 31,945.0 0.0 0.0 748.3 811.0 811.0 811.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 311.9 530.0 959.0 959.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,436.5 2,370.0 3,886.0 3,886.0 0.0 0.0 0 382 382 382 0 0 2,232.0 2,315.0 3,811.0 3,811.0 0.0 0.0 კოდი დასახელება ხარჯები შრომის ანაზღაურება 32 04 01 გამოცდების ორგანიზება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 04 02 მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 32 04 02 01 სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 32 04 02 02 სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 32 04 02 03 0.0 1,555.0 2,733.0 2,733.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 204.5 55.0 75.0 75.0 0.0 0.0 მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის პროგრამების ხელშეწყობა 3,718.0 3,829.2 3,791.0 3,791.0 0.0 0.0 0 168 168 168 0 0 3,657.2 3,809.2 3,771.0 3,771.0 0.0 0.0 0.0 3,505.0 3,505.0 3,505.0 0.0 0.0 60.8 20.0 20.0 20.0 0.0 0.0 998.7 1,030.2 1,066.0 1,066.0 0.0 0.0 0 36 36 36 0 0 957.9 1,015.2 1,036.0 1,036.0 0.0 0.0 0.0 903.4 904.0 904.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 04 02 04 2016 წლის პროექტი 2014 წლის ფაქტი სოფლის მეურნეობის დარგში მეცნიერთა ხელშეწყობა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 135 2015 წლის გეგმა სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი არაფინანსური აქტივების ზრდა 40.8 15.0 30.0 30.0 0.0 0.0 მეცნიერების აღდგენა და განვითარება 0.0 25,000.0 25,000.0 25,000.0 0.0 0.0 0.0 25,000.0 25,000.0 25,000.0 0.0 0.0 74,918.7 82,663.0 89,810.0 89,810.0 0.0 0.0 ხარჯები 74,165.9 82,663.0 89,810.0 89,810.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 752.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 155.3 195.0 135.0 135.0 0.0 0.0 ხარჯები 153.7 195.0 135.0 135.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16,115.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 15,500.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 563.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 51.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 115,200.7 95,895.0 94,441.0 94,441.0 0.0 0.0 57 57 57 57 0 0 67,030.7 42,915.0 36,660.0 36,660.0 0.0 0.0 1,112.6 1,226.0 1,226.0 1,226.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 44,752.9 52,980.0 57,781.0 57,781.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 3,417.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25,459.3 26,785.0 25,347.0 25,347.0 0.0 0.0 57 57 57 57 0 0 19,525.9 22,685.0 20,284.0 20,284.0 0.0 0.0 1,112.6 1,226.0 1,226.0 1,226.0 0.0 0.0 5,932.7 4,100.0 5,063.0 5,063.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 89,741.4 69,110.0 69,094.0 69,094.0 0.0 0.0 47,504.8 20,230.0 16,376.0 16,376.0 0.0 0.0 კოდი 32 04 02 05 დასახელება ხარჯები 32 04 03 32 04 04 სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტები და ახალგაზრდების წახალისება უმაღლესი განათლების ხარისხის განვითარების ხელშეწყობა ხარჯები 32 04 05 32 04 06 32 05 უმაღლესი განათლებისა და სამეცნიეროკვლევითი პროექტების ხელშეწყობა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 32 05 01 საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და მოსწავლეების/სტუდენტების ინფორმაციულსაკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება 32 05 02 2016 წლის პროექტი 2014 წლის ფაქტი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება ხარჯები 136 2015 წლის გეგმა სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი არაფინანსური აქტივების ზრდა 38,820.2 48,880.0 52,718.0 52,718.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 3,416.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 89,741.4 47,610.0 48,594.0 48,594.0 0.0 0.0 ხარჯები 47,504.8 15,230.0 9,676.0 9,676.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 38,820.2 32,380.0 38,918.0 38,918.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 3,416.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14,000.0 11,000.0 11,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 3,000.0 3,200.0 3,200.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 11,000.0 7,800.0 7,800.0 0.0 0.0 0.0 6,500.0 3,500.0 3,500.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 2,000.0 3,500.0 3,500.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 4,500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,000.0 6,000.0 6,000.0 0.0 0.0 0.0 1,000.0 6,000.0 6,000.0 0.0 0.0 14,881.2 48,900.0 82,820.0 12,630.0 70,190.0 0.0 14,880.1 48,620.0 82,490.0 12,580.0 69,910.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.2 280.0 330.0 50.0 280.0 0.0 საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო 94,063.8 94,900.0 95,000.0 95,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 6,900 7,048 6,964 6,964 0 0 ხარჯები 91,050.3 92,519.0 89,408.0 89,408.0 0.0 0.0 5,863.5 54,369.0 54,501.0 54,501.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,937.8 2,381.0 5,592.0 5,592.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 75.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,509.2 5,887.0 5,856.0 5,856.0 0.0 0.0 140 140 140 140 0 0 5,232.7 5,435.0 5,624.0 5,624.0 0.0 0.0 3,460.9 3,000.0 3,000.0 3,000.0 0.0 0.0 276.5 452.0 232.0 232.0 0.0 0.0 56,617.8 58,105.0 54,623.0 54,623.0 0.0 0.0 3,101 3,238 3,120 3,120 0 0 კოდი 32 05 02 01 32 05 02 02 32 05 02 03 32 05 02 04 დასახელება ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება პროფესიული საგანანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება უმაღლესი და სამეცნიერო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების ინფრასტრუქტურის განვითარება არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 06 ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს ხარჯები 33 00 შრომის ანაზღაურება 33 01 კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 33 02 2016 წლის პროექტი 2014 წლის ფაქტი ხელოვნების დარგების განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ მომუშავეთა რიცხოვნობა 137 2015 წლის გეგმა სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 55,122.5 57,523.0 53,670.0 53,670.0 0.0 0.0 51.7 29,711.0 29,703.0 29,703.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,434.4 582.0 953.0 953.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 60.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14,397.7 14,160.0 18,181.0 18,181.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 2,019 2,022 2,054 2,054 0 0 ხარჯები 13,781.7 13,476.0 13,958.0 13,958.0 0.0 0.0 0.0 11,661.0 11,816.0 11,816.0 0.0 0.0 616.0 684.0 4,223.0 4,223.0 0.0 0.0 17,539.1 16,748.0 16,340.0 16,340.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 1,640 1,648 1,650 1,650 0 0 ხარჯები 16,913.4 16,085.0 16,156.0 16,156.0 0.0 0.0 2,351.0 9,997.0 9,982.0 9,982.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 610.9 663.0 184.0 184.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 14.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9,634.6 10,248.0 9,809.0 9,809.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 1,351 1,359 1,361 1,361 0 0 ხარჯები 9,524.6 9,739.0 9,739.0 9,739.0 0.0 0.0 7.1 7,675.0 7,660.0 7,660.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 102.9 509.0 70.0 70.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,904.5 6,500.0 6,531.0 6,531.0 0.0 0.0 289 289 289 289 0 0 7,388.8 6,346.0 6,417.0 6,417.0 0.0 0.0 2,343.9 2,322.0 2,322.0 2,322.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 508.0 154.0 114.0 114.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 7.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 49,364.2 70,000.0 70,000.0 70,000.0 0.0 0.0 269 282 285 285 0 0 29,137.5 24,132.0 27,431.0 27,431.0 0.0 0.0 4,383.6 4,370.0 4,485.0 4,485.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 20,054.3 45,868.0 42,569.0 42,569.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 172.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8,213.1 8,903.0 10,476.0 10,476.0 0.0 0.0 კოდი დასახელება ხარჯები შრომის ანაზღაურება 33 03 სახელოვნებო განათლების სისტემის ხელშეწყობა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 33 04 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა შრომის ანაზღაურება 33 04 01 მუზეუმების ხელშეწყობა შრომის ანაზღაურება 33 04 02 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 34 00 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 34 01 2016 წლის პროექტი 2014 წლის ფაქტი იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა 138 2015 წლის გეგმა სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 269 269 272 272 0 0 7,938.2 8,682.0 10,237.0 10,237.0 0.0 0.0 4,354.5 4,316.0 4,335.0 4,335.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 233.6 221.0 239.0 239.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 41.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41,090.5 60,947.0 59,087.0 59,087.0 0.0 0.0 ხარჯები 21,154.6 15,300.0 16,800.0 16,800.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 19,804.7 45,647.0 42,287.0 42,287.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 131.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.6 150.0 437.0 437.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 13 13 13 0 0 ხარჯები 44.6 150.0 394.0 394.0 0.0 0.0 29.1 54.0 150.0 150.0 0.0 0.0 16.0 0.0 43.0 43.0 0.0 0.0 2,642,784.2 2,785,000.0 3,070,000.0 3,070,000.0 0.0 0.0 3,296 3,303 3,225 3,225 0 0 2,614,164.8 2,752,735.0 3,042,162.0 3,042,162.0 0.0 0.0 33,843.3 31,912.0 31,491.0 31,491.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 23,534.8 32,265.0 27,838.0 27,838.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 4,954.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 130.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 52,567.5 52,546.0 51,500.0 51,500.0 0.0 0.0 კოდი დასახელება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 34 02 34 03 განსახლების ადგილებში დევნილთა შენახვა და მათი საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 35 00 საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 35 01 შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა მომუშავეთა რიცხოვნობა 3,296 3,303 3,225 3,225 0 0 ხარჯები 51,108.0 51,036.0 50,713.0 50,713.0 0.0 0.0 33,761.9 31,912.0 31,491.0 31,491.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,359.0 1,510.0 787.0 787.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 100.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9,615.1 8,870.0 9,414.0 9,414.0 0.0 0.0 255 255 255 255 0 0 9,562.8 8,850.0 9,321.0 9,321.0 0.0 0.0 4,215.9 4,060.0 4,200.0 4,200.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 21.5 20.0 93.0 93.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 30.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,340.0 3,220.0 3,298.0 3,298.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 35 01 01 შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 35 01 02 2016 წლის პროექტი 2014 წლის ფაქტი სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა 139 2015 წლის გეგმა სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 174 174 174 174 0 0 3,303.3 3,180.0 3,278.0 3,278.0 0.0 0.0 2,466.0 2,430.0 2,430.0 2,430.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 36.7 40.0 20.0 20.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9,532.5 8,366.0 7,260.0 7,260.0 0.0 0.0 297 312 312 312 0 0 9,097.8 8,266.0 7,230.0 7,230.0 0.0 0.0 კოდი დასახელება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 35 01 03 დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 35 01 04 4,403.8 3,080.0 3,100.0 3,100.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 433.5 100.0 30.0 30.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22,103.0 23,010.0 22,449.0 22,449.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 1,813 1,813 1,813 1,813 0 0 ხარჯები 21,682.2 22,010.0 22,149.0 22,149.0 0.0 0.0 17,947.1 17,000.0 17,000.0 17,000.0 0.0 0.0 420.8 1,000.0 300.0 300.0 0.0 0.0 6,814.2 6,600.0 6,610.0 6,610.0 0.0 0.0 623 615 574 574 0 0 6,306.5 6,250.0 6,286.0 6,286.0 0.0 0.0 3,801.5 3,580.0 3,513.0 3,513.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 440.4 350.0 324.0 324.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 67.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 493.4 430.0 0.0 0.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 25 25 0 0 0 0 ხარჯები 487.7 430.0 0.0 0.0 0.0 0.0 363.0 329.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 273.1 300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 12 12 0 0 0 0 ხარჯები 273.1 300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 180.6 185.0 0.0 0.0 0.0 0.0 396.2 1,750.0 2,469.0 2,469.0 0.0 0.0 სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მართვა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 35 01 05 სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვა და დახმარების პროგრამა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 35 01 06 სამედიცინო მედიაციის პროგრამა შრომის ანაზღაურება 35 01 07 ნარკომანიისა და ფსიქიკური ჯანმრთელობის პოლიტიკისა და პროგრამების მართვის პროგრამა შრომის ანაზღაურება 35 01 08 2016 წლის პროექტი 2014 წლის ფაქტი სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მართვის პროგრამა 140 კოდი დასახელება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები 0 0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.6 0.0 20.0 20.0 0.0 0.0 მოსახლეობის სოციალური დაცვა 1,971,490.6 2,041,000.0 2,183,000.0 2,183,000.0 0.0 0.0 1,971,462.3 2,041,000.0 2,183,000.0 2,183,000.0 0.0 0.0 28.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,334,853.6 1,390,000.0 1,480,000.0 1,480,000.0 0.0 0.0 1,334,825.4 1,390,000.0 1,480,000.0 1,480,000.0 0.0 0.0 28.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 617,479.1 631,000.0 680,000.0 680,000.0 0.0 0.0 617,479.0 631,000.0 680,000.0 680,000.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19,157.9 20,000.0 23,000.0 23,000.0 0.0 0.0 19,157.9 20,000.0 23,000.0 23,000.0 0.0 0.0 588,279.2 656,161.0 799,475.0 799,475.0 0.0 0.0 574,603.3 656,161.0 799,445.0 799,445.0 0.0 0.0 81.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,720.0 0.0 30.0 30.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 4,954.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 338,473.1 470,000.0 570,000.0 570,000.0 0.0 0.0 338,473.1 470,000.0 570,000.0 570,000.0 0.0 0.0 52,802.9 52,362.0 82,024.0 82,024.0 0.0 0.0 44,081.7 52,362.0 82,024.0 82,024.0 0.0 0.0 მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფა მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარება სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა შრომის ანაზღაურება ვალდებულებების კლება მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა ხარჯები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 81.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8,720.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,475.1 2,000.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,475.1 2,000.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 იმუნიზაცია 4,430.8 8,340.0 12,280.0 12,280.0 0.0 0.0 ხარჯები 3,631.9 8,340.0 12,280.0 12,280.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 799.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 918.7 1,000.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება 35 03 02 03 97 0.0 ხარჯები 35 03 02 02 97 2,449.0 ხარჯები 35 03 02 01 97 1,248.0 ვალდებულებების კლება 35 03 02 97 2,449.0 ხარჯები 35 03 01 კრედიტი 1,248.0 ვალდებულებების კლება 35 03 გრანტი 1,750.0 ხარჯები 35 02 03 საბიუჯეტო სახსრები 1,248.0 ვალდებულებების კლება 35 02 02 სულ 394.7 ხარჯები 35 02 01 2015 წლის გეგმა 384.1 შრომის ანაზღაურება 35 02 2016 წლის პროექტი 2014 წლის ფაქტი დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი ეპიდზედამხედველობა 141 2015 წლის გეგმა სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი ხარჯები 917.5 1,000.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,073.4 1,502.0 1,650.0 1,650.0 0.0 0.0 1,073.4 1,502.0 1,650.0 1,650.0 0.0 0.0 270.0 270.0 270.0 270.0 0.0 0.0 270.0 270.0 270.0 270.0 0.0 0.0 7,381.7 10,000.0 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 7,381.7 10,000.0 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 15,699.4 11,850.0 14,000.0 14,000.0 0.0 0.0 9,772.2 11,850.0 14,000.0 14,000.0 0.0 0.0 36.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,927.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11,310.3 6,400.0 8,424.0 8,424.0 0.0 0.0 9,316.5 6,400.0 8,424.0 8,424.0 0.0 0.0 კოდი 35 03 02 04 დასახელება უსაფრთხო სისხლი ხარჯები 35 03 02 05 პროფესიულ დაავადებათა პრევენცია ხარჯები 35 03 02 06 ინფექციური დაავადებების მართვა ხარჯები 35 03 02 07 ტუბერკულოზის მართვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 35 03 02 08 აივ ინფექცია/შიდსის მართვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 35 03 02 09 45.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,993.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა 6,052.9 6,000.0 7,000.0 7,000.0 0.0 0.0 6,052.9 6,000.0 7,000.0 7,000.0 0.0 0.0 4,190.6 4,800.0 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 4,190.6 4,800.0 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 0.0 200.0 400.0 400.0 0.0 0.0 0.0 200.0 400.0 400.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22,000.0 22,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22,000.0 22,000.0 0.0 0.0 123,839.4 132,799.0 146,451.0 146,451.0 0.0 0.0 123,839.4 132,799.0 146,421.0 146,421.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.0 30.0 0.0 0.0 15,093.5 15,000.0 15,000.0 15,000.0 0.0 0.0 15,093.5 15,000.0 15,000.0 15,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 35 03 02 10 ნარკომანიით დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობა ხარჯები 35 03 02 11 ჯანმრთელობის ხელშეწყობა ხარჯები 35 03 02 12 C ჰეპატიტის მართვა 35 03 03 მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში ხარჯები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 35 03 03 01 2016 წლის პროექტი 2014 წლის ფაქტი ფსიქიკური ჯანმრთელობა ხარჯები 142 2015 წლის გეგმა სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 5,748.3 6,500.0 8,100.0 8,100.0 0.0 0.0 5,748.3 6,500.0 8,100.0 8,100.0 0.0 0.0 1,625.1 2,000.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 1,625.1 2,000.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 25,131.9 29,465.0 32,000.0 32,000.0 0.0 0.0 25,131.9 29,465.0 32,000.0 32,000.0 0.0 0.0 1,409.3 2,500.0 3,100.0 3,100.0 0.0 0.0 1,409.3 2,500.0 3,100.0 3,100.0 0.0 0.0 4,206.4 6,000.0 6,000.0 6,000.0 0.0 0.0 4,206.4 6,000.0 6,000.0 6,000.0 0.0 0.0 29,658.6 30,000.0 33,251.0 33,251.0 0.0 0.0 29,658.6 30,000.0 33,221.0 33,221.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.0 30.0 0.0 0.0 სოფლის ექიმი 20,377.6 25,334.0 26,000.0 26,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 20,377.6 25,334.0 26,000.0 26,000.0 0.0 0.0 19,692.7 15,000.0 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 19,692.7 15,000.0 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 896.2 1,000.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 896.2 1,000.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 25.7 1,000.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 25.7 1,000.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 4,954.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,954.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 68,183.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 68,183.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30,446.9 31,293.0 32,000.0 32,000.0 0.0 0.0 კოდი 35 03 03 02 დასახელება დიაბეტის მართვა ხარჯები 35 03 03 03 ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება ხარჯები 35 03 03 04 დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია ხარჯები 35 03 03 05 ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა ხარჯები 35 03 03 06 იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა ხარჯები 35 03 03 07 სასწრაფო გადაუდებელი დახმარება და სამედიცინო ტრანსპორტირება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 35 03 03 08 35 03 03 09 რეფერალური მომსახურება ხარჯები 35 03 03 10 სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება ხარჯები 35 03 04 დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება ხარჯები 35 03 05 სამედიცინო მომსახურების შეუფერხებელი მიწოდების მიზნით, სამედიცინო დაწესებულებების ფინანსური ხელშეწყობის ღონისძიებები ფინანსური აქტივების ზრდა 35 03 06 ჯანმრთელობის დაზღვევა ხარჯები 35 04 2016 წლის პროექტი 2014 წლის ფაქტი სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა 143 2015 წლის გეგმა სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი ხარჯები 16,991.1 538.0 4,979.0 4,979.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 13,455.8 30,755.0 27,021.0 27,021.0 0.0 0.0 0.0 4,000.0 4,025.0 4,025.0 0.0 0.0 0.0 4,000.0 4,025.0 4,025.0 0.0 0.0 168,660.1 114,300.0 135,000.0 32,000.0 13,400.0 89,600.0 144 144 144 144 0 0 88,822.5 20,650.0 24,830.0 11,430.0 13,400.0 0.0 2,874.0 2,720.0 2,720.0 2,720.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,661.4 70.0 70.0 70.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 77,176.2 93,580.0 110,100.0 20,500.0 0.0 89,600.0 35,214.1 35,900.0 32,000.0 32,000.0 0.0 0.0 144 144 144 144 0 0 11,553.0 15,450.0 11,430.0 11,430.0 0.0 0.0 2,874.0 2,720.0 2,720.0 2,720.0 0.0 0.0 კოდი 35 05 დასახელება შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა ხარჯები 36 00 საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 36 01 ენერგეტიკის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 36 01 01 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,661.4 70.0 70.0 70.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 20,999.7 20,380.0 20,500.0 20,500.0 0.0 0.0 ენერგეტიკის სფეროში პოლიტიკის განხორციელება 29,463.5 8,520.0 4,500.0 4,500.0 0.0 0.0 144 144 144 144 0 0 8,284.7 8,450.0 4,430.0 4,430.0 0.0 0.0 2,874.0 2,720.0 2,720.0 2,720.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 179.1 70.0 70.0 70.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 20,999.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,482.3 20,380.0 20,500.0 20,500.0 0.0 0.0 2,482.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20,380.0 20,500.0 20,500.0 0.0 0.0 3,268.3 7,000.0 7,000.0 7,000.0 0.0 0.0 3,268.3 7,000.0 7,000.0 7,000.0 0.0 0.0 95,558.2 23,400.0 3,000.0 0.0 3,000.0 0.0 ხარჯები 77,269.5 5,200.0 3,000.0 0.0 3,000.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 18,288.7 18,200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37,887.8 55,000.0 100,000.0 0.0 10,400.0 89,600.0 0.0 0.0 10,400.0 0.0 10,400.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 36 01 02 მოსახლეობის ელექტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესება არაფინანსური აქტივების ზრდა ფინანსური აქტივების ზრდა 36 01 03 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების მოსახლეობისათვის მიწოდებული ბუნებრივი აირის ღირებულების ანაზღაურების ღონისძიება ხარჯები 36 02 36 03 2016 წლის პროექტი 2014 წლის ფაქტი ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება ხარჯები 144 დასახელება 2015 წლის გეგმა სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი ფინანსური აქტივების ზრდა 37,887.8 55,000.0 89,600.0 0.0 0.0 89,600.0 265,756.0 267,450.0 281,350.0 255,000.0 3,380.0 22,970.0 1,212 1,259 1,259 1,259 0 0 212,400.8 168,330.0 167,975.0 161,491.0 1,530.0 4,954.0 18,305.6 20,770.0 20,770.0 20,770.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,356.3 15,370.0 13,275.0 13,259.0 0.0 16.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 44,985.5 83,750.0 100,100.0 80,250.0 1,850.0 18,000.0 13.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 197,996.1 212,895.0 212,370.0 186,020.0 3,380.0 22,970.0 430 431 431 431 0 0 152,611.2 123,365.0 105,100.0 98,616.0 1,530.0 4,954.0 კოდი 37 00 საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება ვალდებულებების კლება 37 01 სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 8,172.4 8,080.0 8,080.0 8,080.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 386.0 5,780.0 8,570.0 8,554.0 0.0 16.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 44,985.5 83,750.0 98,700.0 78,850.0 1,850.0 18,000.0 13.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,267.3 7,030.0 9,750.0 9,750.0 0.0 0.0 155 159 159 159 0 0 6,107.8 5,760.0 5,950.0 5,950.0 0.0 0.0 3,838.9 3,550.0 3,550.0 3,550.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 146.0 1,270.0 3,800.0 3,800.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 13.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,432.6 4,785.0 4,680.0 4,680.0 0.0 0.0 247 244 244 244 0 0 4,249.5 4,685.0 4,630.0 4,630.0 0.0 0.0 3,846.4 4,000.0 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 183.1 100.0 50.0 50.0 0.0 0.0 50,100.0 67,100.0 64,000.0 64,000.0 0.0 0.0 14,000.0 16,020.0 10,000.0 10,000.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 37 01 01 სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 37 01 02 სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამის მართვა და ადმინისტრირება რეგიონებში მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 37 01 03 სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 3,580.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36,100.0 47,500.0 54,000.0 54,000.0 0.0 0.0 299.8 1,000.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 299.8 1,000.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 801.5 3,280.0 7,240.0 7,240.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 28 28 28 28 0 0 ხარჯები 744.6 2,500.0 2,540.0 2,540.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 37 01 04 ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაცია ხარჯები 37 01 05 2016 წლის პროექტი 2014 წლის ფაქტი სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის ღონისძიებები 145 2015 წლის გეგმა სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 487.1 530.0 530.0 530.0 0.0 0.0 56.9 780.0 4,700.0 4,700.0 0.0 0.0 0.0 1,050.0 5,700.0 5,700.0 0.0 0.0 0.0 1,050.0 5,700.0 5,700.0 0.0 0.0 42,800.0 30,000.0 50,000.0 50,000.0 0.0 0.0 42,800.0 30,000.0 50,000.0 50,000.0 0.0 0.0 0.0 21,000.0 23,000.0 23,000.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 21,000.0 23,000.0 23,000.0 0.0 0.0 აგროდაზღვევის უზრუნველყოფის ღონისძიებები 10,000.0 10,000.0 10,000.0 10,000.0 0.0 0.0 10,000.0 10,000.0 10,000.0 10,000.0 0.0 0.0 9,295.0 17,650.0 28,500.0 2,150.0 3,380.0 22,970.0 ხარჯები 409.5 2,350.0 6,780.0 296.0 1,530.0 4,954.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 50.0 20.0 4.0 0.0 16.0 8,885.5 15,250.0 21,700.0 1,850.0 1,850.0 18,000.0 0.0 0.0 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 0.0 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 ქართული ჩაი 0.0 0.0 3,500.0 3,500.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 0.0 3,500.0 3,500.0 0.0 0.0 50,000.0 50,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50,000.0 50,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24,943.3 24,681.0 26,130.0 26,130.0 0.0 0.0 611 657 657 657 0 0 19,662.4 20,911.0 25,570.0 25,570.0 0.0 0.0 7,883.7 9,715.0 9,715.0 9,715.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,280.9 3,770.0 560.0 560.0 0.0 0.0 მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება 39,711.6 19,856.0 32,850.0 32,850.0 0.0 0.0 კოდი დასახელება შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 37 01 06 სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვა ხარჯები 37 01 07 შეღავათიანი აგროკრედიტები ხარჯები 37 01 08 37 01 09 სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის სესხისა და ლიზინგის ვალდებულებების დაფარვა ხარჯები 37 01 10 აგროსექტორის ხელშეწყობა/განვითარება ფინანსური აქტივების ზრდა 37 01 11 37 01 12 37 01 13 დანერგე მომავალი მცირემიწიან ფერმერთა საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის ღონისძიებები ხარჯები 37 01 14 ვაშლის მოსავლის რეალიზაციის ხელშეწყობის ღონისძიებები ხარჯები 37 01 15 მანდარინის (არასტანდარტული) მოსავლის რეალიზაციის ხელშეწყობის ღონისძიებები ხარჯები 37 01 16 ყურძნის შესყიდვა-გადამუშავების ხელშეწყობის ღონისძიებები ხარჯები 37 02 სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 37 03 2016 წლის პროექტი 2014 წლის ფაქტი 146 2015 წლის გეგმა სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 50 50 50 50 0 0 37,802.9 19,576.0 32,265.0 32,265.0 0.0 0.0 1,014.3 956.0 956.0 956.0 0.0 0.0 1,908.6 280.0 585.0 585.0 0.0 0.0 3,105.0 10,018.0 10,000.0 10,000.0 0.0 0.0 121 121 121 121 0 0 2,324.3 4,478.0 5,040.0 5,040.0 0.0 0.0 1,235.3 2,019.0 2,019.0 2,019.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 780.7 5,540.0 3,560.0 3,560.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 1,400.0 1,400.0 0.0 0.0 32,385.0 36,570.0 40,700.0 34,500.0 6,200.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 1,916 2,047 2,057 2,057 0 0 ხარჯები 26,456.4 30,584.0 32,747.0 31,207.0 1,540.0 0.0 17,681.2 20,601.0 21,091.0 20,601.0 490.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,890.9 5,986.0 7,953.0 3,293.0 4,660.0 0.0 ვალდებულებების კლება 37.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,340.2 5,941.0 5,770.0 5,770.0 0.0 0.0 174 184 169 169 0 0 5,197.4 5,831.0 5,711.0 5,711.0 0.0 0.0 3,432.4 3,790.0 3,520.0 3,520.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 142.2 110.0 59.0 59.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,714.2 11,800.0 10,479.0 10,479.0 0.0 0.0 348 434 434 434 0 0 6,877.5 9,146.0 8,660.0 8,660.0 0.0 0.0 4,250.9 5,326.0 5,435.0 5,435.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 799.5 2,654.0 1,819.0 1,819.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 37.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10,593.1 7,087.0 11,550.0 5,350.0 6,200.0 0.0 492 522 522 522 0 0 5,784.5 4,666.0 6,206.0 4,666.0 1,540.0 0.0 3,324.2 3,541.0 3,700.0 3,210.0 490.0 0.0 კოდი დასახელება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 37 04 სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო კვლევითი ღონისძიებების განხორციელება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 38 00 საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო შრომის ანაზღაურება 38 01 გარემოს დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება, რეგულირება და მართვა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 38 02 გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 38 03 დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 38 04 2016 წლის პროექტი 2014 წლის ფაქტი სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 4,808.6 2,421.0 5,344.0 684.0 4,660.0 0.0 7,398.7 10,455.0 11,050.0 11,050.0 0.0 0.0 869 869 869 869 0 0 7,397.7 9,705.0 10,347.0 10,347.0 0.0 0.0 6,003.6 7,445.0 7,473.0 7,473.0 0.0 0.0 147 2015 წლის გეგმა სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 0.9 750.0 703.0 703.0 0.0 0.0 296.5 677.0 477.0 477.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 17 17 17 17 0 0 ხარჯები 292.5 656.0 477.0 477.0 0.0 0.0 165.7 166.0 166.0 166.0 0.0 0.0 4.0 21.0 0.0 0.0 0.0 0.0 742.8 610.0 724.0 724.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 16 21 21 21 0 0 ხარჯები 617.6 580.0 714.0 714.0 0.0 0.0 325.5 333.0 351.0 351.0 0.0 0.0 125.2 30.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 650.0 650.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 0 25 25 0 0 ხარჯები 0.0 0.0 632.0 632.0 0.0 0.0 0.0 0.0 446.0 446.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.0 18.0 0.0 0.0 299.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 289.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 178.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 90,682.4 69,800.0 75,000.0 75,000.0 0.0 0.0 91 349 349 349 0 0 74,224.8 69,181.0 74,254.0 74,254.0 0.0 0.0 1,969.8 5,100.3 4,612.0 4,612.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 455.8 619.0 746.0 746.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 16,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19,311.4 3,325.9 3,387.0 3,387.0 0.0 0.0 91 91 91 91 0 0 19,242.8 3,175.9 3,237.0 3,237.0 0.0 0.0 1,969.8 1,930.0 1,930.0 1,930.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 67.2 150.0 150.0 150.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 38 05 სანერგე მეურნეობის სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 38 06 გარემოსდაცვითი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობისა და გარემოსდაცვითი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 38 07 ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების დაცვა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 38 08 გარემოს დაცვის სფეროში მონიტორინგი, პროგნოზირება და პრევენცია ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 39 00 საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება ვალდებულებების კლება 39 01 2016 წლის პროექტი 2014 წლის ფაქტი სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 148 2015 წლის გეგმა სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 59,849.0 54,225.0 58,729.0 58,729.0 0.0 0.0 0 195 195 195 0 0 43,582.5 53,982.0 58,527.0 58,527.0 0.0 0.0 0.0 1,547.0 1,547.0 1,547.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 266.5 243.0 202.0 202.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 16,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,721.9 5,784.0 5,784.0 5,784.0 0.0 0.0 4,721.6 5,784.0 5,784.0 5,784.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,800.1 6,465.1 7,100.0 7,100.0 0.0 0.0 0 63 63 63 0 0 6,677.9 6,239.1 6,706.0 6,706.0 0.0 0.0 0.0 1,623.3 1,135.0 1,135.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 122.2 226.0 394.0 394.0 0.0 0.0 საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური 50,170.7 54,050.0 53,000.0 53,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 3,651 3,634 3,634 3,634 0 0 ხარჯები 48,352.1 50,016.0 48,500.0 48,500.0 0.0 0.0 33,661.1 36,119.0 36,308.0 36,308.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,805.1 4,034.0 4,500.0 4,500.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 13.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46,618.5 46,550.0 45,500.0 45,500.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 3,550 3,550 3,550 3,550 0 0 ხარჯები 45,246.0 44,115.0 44,400.0 44,400.0 0.0 0.0 32,323.4 34,811.0 35,000.0 35,000.0 0.0 0.0 1,363.3 2,435.0 1,100.0 1,100.0 0.0 0.0 9.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,552.1 7,500.0 7,500.0 7,500.0 0.0 0.0 101 84 84 84 0 0 3,106.1 5,901.0 4,100.0 4,100.0 0.0 0.0 1,337.8 1,308.0 1,308.0 1,308.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 441.8 1,599.0 3,400.0 3,400.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,518.1 4,000.0 4,500.0 4,500.0 0.0 0.0 91 123 123 123 0 0 3,369.5 3,894.0 4,210.0 4,210.0 0.0 0.0 1,681.5 2,530.0 2,850.0 2,850.0 0.0 0.0 კოდი 39 02 დასახელება სპორტის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 39 03 სპორტის სფეროში დამსახურებულ მოღვაწეთა სოციალური დაცვის ღონისძიებები ხარჯები ვალდებულებების კლება 39 04 ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფო ხელშეწყობის ღონისძიებები მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 40 00 შრომის ანაზღაურება 40 01 დასაცავ პირთა და ობიექტთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება 40 02 სახელმწიფო ობიექტების მოვლა-შენახვა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 41 00 2016 წლის პროექტი 2014 წლის ფაქტი საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 149 2015 წლის გეგმა სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი არაფინანსური აქტივების ზრდა 148.6 106.0 290.0 290.0 0.0 0.0 სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი 38,181.9 40,820.0 43,000.0 43,000.0 0.0 0.0 122 184 184 184 0 0 31,525.1 34,192.0 34,225.0 34,225.0 0.0 0.0 408.8 3,877.0 3,877.0 3,877.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,207.0 4,486.0 8,497.0 8,497.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 5,449.9 2,142.0 278.0 278.0 0.0 0.0 სსიპ – კონკურენციის სააგენტო 422.9 1,900.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 43 43 43 0 0 300.0 1,774.0 1,909.0 1,909.0 0.0 0.0 261.6 1,404.0 1,404.0 1,404.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 122.9 126.0 91.0 91.0 0.0 0.0 სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია 3,479.8 3,500.0 3,500.0 3,500.0 0.0 0.0 90 90 90 90 0 0 3,479.8 3,335.0 3,385.0 3,385.0 0.0 0.0 1,339.2 1,340.0 1,340.0 1,340.0 0.0 0.0 0.0 165.0 115.0 115.0 0.0 0.0 25,630.9 25,000.0 25,000.0 25,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 21,866.6 21,915.0 21,919.0 21,919.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,695.7 3,012.0 3,009.0 3,009.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 68.6 73.0 72.0 72.0 0.0 0.0 15,272.3 14,683.0 14,683.0 14,683.0 0.0 0.0 ხარჯები 13,358.3 13,054.0 13,062.0 13,062.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,914.0 1,629.0 1,621.0 1,621.0 0.0 0.0 150.0 150.0 150.0 150.0 0.0 0.0 150.0 150.0 150.0 150.0 0.0 0.0 1,811.0 1,768.0 1,768.0 1,768.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,483.0 1,440.0 1,440.0 1,440.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 328.0 328.0 328.0 328.0 0.0 0.0 958.4 959.0 959.0 959.0 0.0 0.0 ხარჯები 900.4 580.0 580.0 580.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 58.0 379.0 379.0 379.0 0.0 0.0 კოდი 42 00 დასახელება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 43 00 ხარჯები შრომის ანაზღაურება 44 00 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 45 00 45 01 45 02 საქართველოს საპატრიარქო სასულიერო განათლების ხელშეწყობის გრანტი ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა სვიმონ კანანელის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრი ხარჯები 45 03 45 04 2016 წლის პროექტი 2014 წლის ფაქტი ა(ა)იპ – ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიის საგანმანათლებლო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ნინოს სახელობის ობოლ, უპატრონო და მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა პანსიონატისათვის გადასაცემი გრანტი 150 2016 წლის პროექტი კოდი დასახელება 2014 წლის ფაქტი 45 05 საქართველოს საპატრიარქოს ბათუმის წმინდა მოწამე ეკატერინეს სახელობის სათნოების სავანისათვის გადასაცემი გრანტი 260.8 261.0 261.0 261.0 0.0 0.0 ხარჯები 250.8 251.0 251.0 251.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 446.9 447.0 447.0 447.0 0.0 0.0 ხარჯები 440.0 440.0 440.0 440.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6.9 7.0 7.0 7.0 0.0 0.0 230.0 230.0 230.0 230.0 0.0 0.0 ხარჯები 220.0 220.0 220.0 220.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 1,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 1,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 2,448.4 2,449.0 2,449.0 2,449.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,200.0 1,950.0 1,950.0 1,950.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,248.4 499.0 499.0 499.0 0.0 0.0 ა(ა)იპ – სმენადაქვეითებულ ბავშვთა რეაბილიტაციის და ადაპტაციის ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 1,800.0 800.0 800.0 800.0 0.0 0.0 1,800.0 800.0 800.0 800.0 0.0 0.0 500.0 500.0 500.0 500.0 0.0 0.0 ხარჯები 361.4 327.0 323.0 323.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 70.0 100.0 105.0 105.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 68.6 73.0 72.0 72.0 0.0 0.0 653.1 653.0 653.0 653.0 0.0 0.0 ხარჯები 602.7 603.0 603.0 603.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 50.4 50.0 50.0 50.0 0.0 0.0 45 06 45 07 45 08 საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი წმინდა გიორგი მთაწმინდელის მონასტერთან არსებული სარეაბილიტაციო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები 45 09 45 10 საქართველოს საპატრიარქოს ა(ა)იპ – ტბელ აბუსერისძის სახელობის უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები 45 11 საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზიის სუბსიდირების ღონისძიებები ხარჯები 45 12 45 13 ა(ა)იპ – ახალქალაქისა და კუმურდოს ეპარქიის სასწავლო ცენტრისთვის გადასაცემი გრანტი ა(ა)იპ ფოთის საგანმანათლებლო და კულტურულ-გამაჯანსაღებელი ცენტრი 2015 წლის გეგმა სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 151 2016 წლის პროექტი კოდი დასახელება 2014 წლის ფაქტი 46 00 სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო 3,500.0 3,500.0 3,500.0 3,500.0 0.0 0.0 315 315 315 315 0 0 3,500.0 3,500.0 3,500.0 3,500.0 0.0 0.0 3,500.0 3,500.0 3,500.0 3,500.0 0.0 0.0 14,949.2 8,900.0 7,000.0 7,000.0 0.0 0.0 211 221 221 221 0 0 14,446.0 8,880.0 6,980.0 6,980.0 0.0 0.0 3,012.7 3,525.0 3,525.0 3,525.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 489.0 20.0 20.0 20.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 14.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,052.6 4,600.0 4,600.0 4,600.0 0.0 0.0 211 221 221 221 0 0 3,738.3 4,580.0 4,580.0 4,580.0 0.0 0.0 3,012.7 3,525.0 3,525.0 3,525.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 300.3 20.0 20.0 20.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 14.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,621.2 1,900.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 1,621.2 1,900.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 9,275.4 2,400.0 400.0 400.0 0.0 0.0 ხარჯები 9,086.5 2,400.0 400.0 400.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 188.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,230.1 1,300.0 1,300.0 1,300.0 0.0 0.0 36 39 39 39 0 0 1,215.1 1,285.0 1,290.0 1,290.0 0.0 0.0 1,035.3 1,096.0 1,096.0 1,096.0 0.0 0.0 14.9 15.0 10.0 10.0 0.0 0.0 სსიპ - საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო 2,254.4 2,300.0 2,300.0 2,300.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 29 38 38 38 0 0 2,223.7 2,275.0 2,275.0 2,275.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 47 00 სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 47 01 სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 47 02 სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა ხარჯები 47 03 48 00 მოსახლეობისა და საცხოვრისების საყოველთაო აღწერა სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 49 00 ხარჯები შრომის ანაზღაურება 50 00 2015 წლის გეგმა სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 554.8 803.0 803.0 803.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30.2 25.0 25.0 25.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 725.5 1,200.0 1,400.0 1,400.0 0.0 0.0 სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო 152 კოდი დასახელება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები 26 26 26 0 0 1,245.0 0.0 0.0 650.0 0.0 0.0 20.0 37.2 155.0 155.0 0.0 0.0 588.0 1,450.0 1,700.0 1,700.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 14 40 40 40 0 0 ხარჯები 562.6 1,197.0 1,630.0 1,630.0 0.0 0.0 405.0 851.0 1,240.0 1,240.0 0.0 0.0 25.5 253.0 70.0 70.0 0.0 0.0 3,655.9 500.0 500.0 500.0 0.0 0.0 69 68 43 43 0 0 3,403.4 500.0 500.0 500.0 0.0 0.0 1,604.4 500.0 474.0 474.0 0.0 0.0 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრი ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა სხვადასხვა ქვეყნებში საქართველოს სავაჭროსამრეწველო პალატის წარმომადგენლობების დაფინანსება ხარჯები სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 54 00 18 650.0 ხარჯები 53 00 კრედიტი 1,245.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 52 03 გრანტი 675.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 52 02 საბიუჯეტო სახსრები 1,162.8 შრომის ანაზღაურება 52 01 სულ 705.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 52 00 2015 წლის გეგმა 357.6 შრომის ანაზღაურება 51 00 2016 წლის პროექტი 2014 წლის ფაქტი სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 252.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,060.3 500.0 500.0 500.0 0.0 0.0 69 68 43 43 0 0 2,815.6 500.0 500.0 500.0 0.0 0.0 1,562.6 500.0 474.0 474.0 0.0 0.0 244.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 96.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 88.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 499.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 499.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,948.9 4,500.0 5,400.0 5,400.0 0.0 0.0 187 235 235 235 0 0 2,858.9 4,357.0 5,249.0 5,249.0 0.0 0.0 2,205.0 3,308.0 3,308.0 3,308.0 0.0 0.0 90.0 143.0 151.0 151.0 0.0 0.0 1,889.1 7,450.0 7,450.0 7,450.0 0.0 0.0 0 106 106 106 0 0 1,835.8 5,057.0 6,034.0 6,034.0 0.0 0.0 823.4 1,810.0 1,810.0 1,810.0 0.0 0.0 53.3 2,393.0 1,416.0 1,416.0 0.0 0.0 153 2015 წლის გეგმა სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 2,237.5 4,200.0 4,200.0 4,200.0 0.0 0.0 0 21 21 21 0 0 2,155.1 4,180.0 4,185.0 4,185.0 0.0 0.0 310.0 500.0 500.0 500.0 0.0 0.0 82.4 20.0 15.0 15.0 0.0 0.0 სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური 0.0 2,150.0 2,150.0 2,150.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 32 32 32 0 0 ხარჯები 0.0 1,820.0 1,820.0 1,820.0 0.0 0.0 0.0 1,362.0 1,341.0 1,341.0 0.0 0.0 0.0 330.0 330.0 330.0 0.0 0.0 58.8 260.0 260.0 260.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 7 7 7 0 0 ხარჯები 58.8 260.0 258.0 258.0 0.0 0.0 30.6 170.0 174.0 174.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 5,768.2 6,500.0 6,500.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 12 12 12 0 0 ხარჯები 0.0 5,768.2 6,500.0 6,500.0 0.0 0.0 0.0 245.0 256.0 256.0 0.0 0.0 0.0 4,567.0 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 81 81 81 0 0 ხარჯები 0.0 3,964.0 3,650.0 3,650.0 0.0 0.0 0.0 2,581.0 2,581.0 2,581.0 0.0 0.0 0.0 603.0 350.0 350.0 0.0 0.0 0.0 36,000.0 95,000.0 95,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 3,850 3,850 3,850 0 0 ხარჯები 0.0 35,960.0 93,695.0 93,695.0 0.0 0.0 0.0 29,000.0 64,000.0 64,000.0 0.0 0.0 0.0 40.0 1,305.0 1,305.0 0.0 0.0 1,848,467.4 2,185,638.3 1,939,445.2 1,889,213.6 16,830.0 33,401.6 1,309,468.3 1,715,630.3 1,491,036.6 1,474,206.6 16,830.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 1,640.6 20,000.0 33,401.6 0.0 0.0 33,401.6 ვალდებულებების კლება 537,358.5 450,008.0 415,007.0 415,007.0 0.0 0.0 638,953.1 613,000.0 640,000.0 640,000.0 0.0 0.0 139,483.4 218,000.0 280,000.0 280,000.0 0.0 0.0 კოდი 55 00 დასახელება სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 56 00 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 57 00 ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 58 00 სსიპ -განათლების საერთაშორისო ცენტრი შრომის ანაზღაურება 59 00 საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს აპარატი შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 60 00 საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 61 00 საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები ხარჯები 61 01 2016 წლის პროექტი 2014 წლის ფაქტი საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა ხარჯები 154 2015 წლის გეგმა სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 499,469.7 395,000.0 360,000.0 360,000.0 0.0 0.0 140,181.3 194,000.0 232,000.0 232,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 105,181.3 159,000.0 197,000.0 197,000.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 35,000.0 35,000.0 35,000.0 35,000.0 0.0 0.0 3,557.0 7,000.0 18,000.0 18,000.0 0.0 0.0 3,557.0 7,000.0 18,000.0 18,000.0 0.0 0.0 1,055,565.4 854,800.0 620,000.0 620,000.0 0.0 0.0 1,055,565.4 854,800.0 620,000.0 620,000.0 0.0 0.0 10,595.3 9,000.0 9,000.0 9,000.0 0.0 0.0 10,595.3 9,000.0 9,000.0 9,000.0 0.0 0.0 8,500.0 9,000.0 9,000.0 9,000.0 0.0 0.0 8,500.0 9,000.0 9,000.0 9,000.0 0.0 0.0 2,095.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,095.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,044,970.1 845,800.0 611,000.0 611,000.0 0.0 0.0 1,044,970.1 845,800.0 611,000.0 611,000.0 0.0 0.0 0.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 0.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 0.0 70,000.0 50,000.0 50,000.0 0.0 0.0 0.0 70,000.0 50,000.0 50,000.0 0.0 0.0 2,888.8 20,000.0 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 2,888.8 20,000.0 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 0.0 385,000.0 280,000.0 280,000.0 0.0 0.0 0.0 385,000.0 280,000.0 280,000.0 0.0 0.0 564.2 500.0 500.0 500.0 0.0 0.0 564.2 500.0 500.0 500.0 0.0 0.0 კოდი დასახელება ვალდებულებების კლება 61 02 61 03 საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობიდან გამომდინარე ვალდებულებები ხარჯები 61 04 ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები ხარჯები 61 04 01 ავტონომიური რესპუბლიკებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები ხარჯები 61 04 01 01 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკისათვის გადასაცემი ტრანსფერი ხარჯები 61 04 01 02 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისათვის გადასაცემი ტრანსფერი ხარჯები 61 04 02 ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები 61 05 საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი ხარჯები ხარჯები 61 06 საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი ხარჯები 61 07 წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი ვალდებულებების კლება 61 08 საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი ხარჯები 61 09 2016 წლის პროექტი 2014 წლის ფაქტი საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებისათვის დაწესებული ერთდროული ფულადი პრემიების გაცემის ფინანსური უზრუნველყოფა ხარჯები 155 2015 წლის გეგმა სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 0.0 0.0 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 0.0 650.0 1,100.0 1,100.0 0.0 0.0 0.0 650.0 1,100.0 1,100.0 0.0 0.0 6,757.6 35,688.3 52,845.2 2,613.6 16,830.0 33,401.6 ხარჯები 5,117.0 15,680.3 19,436.6 2,606.6 16,830.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 1,640.6 20,000.0 33,401.6 0.0 0.0 33,401.6 0.0 8.0 7.0 7.0 0.0 0.0 19.5 20.0 20.0 20.0 0.0 0.0 ხარჯები 19.5 13.0 13.0 13.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.0 7.0 7.0 7.0 0.0 0.0 19.8 20.0 16.0 16.0 0.0 0.0 ხარჯები 19.8 19.0 16.0 16.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,000.0 7,700.0 0.0 0.0 7,700.0 0.0 5,000.0 7,700.0 0.0 0.0 7,700.0 5,047.3 30,448.3 45,109.2 2,577.6 16,830.0 25,701.6 ხარჯები 4,036.5 15,448.3 19,407.6 2,577.6 16,830.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 1,010.8 15,000.0 25,701.6 0.0 0.0 25,701.6 0.0 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,459.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,041.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 418.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 204.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 204.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 კოდი 61 10 დასახელება მაღალმთიანი დასახლების განვითარების ფონდი ხარჯები 61 11 საერთაშორისო ორგანიზაციებთან არსებული ხელშეკრულებების ფარგლებში ქართული მხარის ვალდებულებების დაფარვა ხარჯები 61 12 დონორების მიერ დაფინანსებული საერთო სახელმწიფოებრივი გადასახდელები ვალდებულებების კლება 61 12 01 61 12 02 61 12 03 ორმხრივი, რეგიონალური და რეგიონთაშორისი პროექტები (GIZ) KfW-ის ადგილობრივი ოფისის საოპერაციო ხარჯების თანადაფინანსება (KfW) აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD) ფინანსური აქტივების ზრდა 61 12 04 ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (III ფაზა) (EU, KfW) 61 12 05 განახლებადი ენერგიის პროგრამა II (KfW) 61 12 06 ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (II ფაზა) (KfW) ხარჯები 61 12 07 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (KfW) ფინანსური აქტივების ზრდა 61 12 08 2016 წლის პროექტი 2014 წლის ფაქტი ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (I ფაზა) (KfW) ფინანსური აქტივების ზრდა 156 კოდი 62 00 დასახელება სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 2016 წლის პროექტი 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 169.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 59 0 0 0 0 0 169.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 156.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 157 თავი VII ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები მუხლი 16. ავტონომიური რესპუბლიკებისა და თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტების ფინანსური დახმარება ადგილობრივი 1. საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, 2016 წლის გათანაბრებითი ტრანსფერის გაანგარიშებისას თუ, კონკრეტული მუნიციპალიტეტის გათანაბრებითი ტრანსფერი ნაკლებია 2015 წლის მაჩვენებელზე, მაშინ აღნიშნული მუნიციპალიტეტის გათანაბრებითი ტრანსფერი განისაზღვროს 2015 წლის გათანაბრებითი ტრანსფერის ოდენობით. 2. 2016 წლის გათანაბრებითი ტრანსფერის გასაანგარიშებლად, ამ მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად მიღებული გათანაბრებითი ტრანსფერის ოდენობა შემცირდეს შესაბამისი მუნიციპალიტატის საბიუჯეტო კოდექსით განსაზღვრული კუთვნილი საშემოსავლო გადასახადის 2016 წლის საპროგნოზო მაჩვენებლის 90%-ის ოდენობით; 3. გათანაბრებითი ტრანსფერი არ გამოეყოფა მუნიციპალიტეტებს, რომელთა საბიუჯეტო კოდექსით განსაზღვრული კუთვნილი საშემოსავლო გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი 2016 წლისათვის 10%-ზე მეტით აღემატება გათანაბრებითი ტრანსფერის 2015 წლის ოდენობას; 4. ამ მუხლის პირველი - მე-3 პუნქტების საფუძველზე ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები განისაზღვროს 620 000.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: ათასი ლარი სულ ტრანსფერი გათანაბრებითი ტრანსფერი მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკა 9,000.0 0.0 0.0 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი 242,582.2 242,182.2 400.0 აჟარის მუნიციპალიტეტი 1,089.6 1,074.6 15.0 ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტი 33,642.3 33,642.3 0.0 ქობულეთის მუნიციპალიტეტი 5,868.4 5,868.4 0.0 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი 7,776.5 7,776.5 0.0 ქედის მუნიციპალიტეტი 3,835.5 3,835.5 0.0 შუახევის მუნიციპალიტეტი 4,207.2 4,207.2 0.0 ხულოს მუნიციპალიტეტი 5,986.0 5,986.0 0.0 ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების დასახელება სპეციალური ტრანსფერი 9,000.0 158 სულ ტრანსფერი გათანაბრებითი ტრანსფერი მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად ახმეტის მუნიციპალიტეტი 5,335.1 5,205.1 130.0 გურჯაანის მუნიციპალიტეტი 5,930.4 5,770.4 160.0 დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი 1,762.2 1,577.2 185.0 ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტი 6,442.4 6,280.4 162.0 თელავის მუნიციპალიტეტი 3,720.0 3,590.0 130.0 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი 5,401.8 5,191.8 210.0 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი 3,270.5 3,060.5 210.0 სიღნაღის მუნიციპალიტეტი 2,961.8 2,816.8 145.0 ყვარლის მუნიციპალიტეტი 3,193.8 3,058.8 135.0 ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი 21,498.0 21,278.0 220.0 ჭიათურის მუნიციპალიტეტი 6,807.3 6,575.3 232.0 ტყიბულის მუნიციპალიტეტი 2,867.8 2,727.8 140.0 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი 5,952.0 5,796.0 156.0 ბაღდათის მუნიციპალიტეტი 3,347.7 3,219.7 128.0 ვანის მუნიციპალიტეტი 5,398.7 5,248.7 150.0 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი 5,470.8 5,230.8 240.0 თერჯოლის მუნიციპალიტეტი 6,263.1 6,111.1 152.0 სამტრედიის მუნიციპალიტეტი 5,588.6 5,399.6 189.0 საჩხერის მუნიციპალიტეტი 6,149.4 5,959.4 190.0 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი 4,192.1 4,054.1 138.0 ხონის მუნიციპალიტეტი 5,477.2 5,319.2 158.0 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი 260.0 0.0 260.0 ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი 11,132.2 11,005.2 127.0 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი 11,752.2 11,522.2 230.0 აბაშის მუნიციპალიტეტი 4,909.0 4,762.0 147.0 მარტვილის მუნიციპალიტეტი 5,227.5 5,064.5 163.0 მესტიის მუნიციპალიტეტი 2,947.8 2,822.8 125.0 ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების დასახელება სპეციალური ტრანსფერი 159 სულ ტრანსფერი გათანაბრებითი ტრანსფერი მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად სენაკის მუნიციპალიტეტი 4,208.7 4,013.7 195.0 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი 4,047.8 3,885.8 162.0 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი 4,579.3 4,401.3 178.0 ხობის მუნიციპალიტეტი 2,347.7 2,127.7 220.0 ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტი 9,521.0 9,311.0 210.0 გორის მუნიციპალიტეტი 10,311.6 10,205.6 106.0 ქურთის მუნიციპალიტეტი 2,122.6 2,032.6 90.0 ერედვის მუნიციპალიტეტი 1,908.1 1,873.1 35.0 კასპის მუნიციპალიტეტი 3,791.9 3,614.9 177.0 ქარელის მუნიციპალიტეტი 6,052.5 5,839.5 213.0 თიღვის მუნიციპალიტეტი 1,295.9 1,285.9 10.0 ხაშურის მუნიციპალიტეტი 5,215.7 4,986.7 229.0 ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი 11,593.8 11,093.8 500.0 ბოლნისის მუნიციპალიტეტი 305.0 0.0 305.0 გარდაბნის მუნიციპალიტეტი 2,389.5 2,129.5 260.0 დმანისის მუნიციპალიტეტი 2,029.9 1,914.9 115.0 თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტი 4,018.9 3,801.9 217.0 მარნეულის მუნიციპალიტეტი 4,862.5 4,612.5 250.0 წალკის მუნიციპალიტეტი 2,663.0 2,554.0 109.0 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი 5,516.1 5,296.1 220.0 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი 5,206.4 5,120.4 86.0 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი 5,657.6 5,483.6 174.0 ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი 2,890.4 2,707.4 183.0 ადიგენის მუნიციპალიტეტი 3,043.4 2,906.4 137.0 ასპინძის მუნიციპალიტეტი 2,144.3 2,018.3 126.0 ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი 5,996.9 5,781.9 215.0 ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტი 4,518.6 4,351.6 167.0 ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების დასახელება სპეციალური ტრანსფერი 160 სულ ტრანსფერი გათანაბრებითი ტრანსფერი მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად ახალციხის მუნიციპალიტეტი 3,364.5 3,265.5 99.0 ბორჯომის მუნიციპალიტეტი 190.0 0.0 190.0 ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი 2,898.1 2,733.1 165.0 ახალგორის მუნიციპალიტეტი 2,163.3 2,073.3 90.0 დუშეთის მუნიციპალიტეტი 3,313.4 3,203.4 110.0 თიანეთის მუნიციპალიტეტი 3,190.0 3,054.0 136.0 ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტი 1,758.6 1,663.6 95.0 მცხეთის მუნიციპალიტეტი 280.0 0.0 280.0 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი 632.1 547.1 85.0 ქალაქ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი 3,983.9 3,902.9 81.0 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი 2,627.4 2,572.4 55.0 ლენტეხის მუნიციპალიტეტი 2,756.5 2,651.5 105.0 ონის მუნიციპალიტეტი 2,885.1 2,782.1 103.0 ცაგერის მუნიციპალიტეტი 4,470.9 4,312.9 158.0 620,000.0 599,332.0 11,668.0 ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების დასახელება სულ სპეციალური ტრანსფერი 9,000.0 შენიშვნა: დელეგირებულ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“, „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“, „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“, „საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“, „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ და „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილებებით გათვალისწინებულ ღონისძიებათა დაფინანსება. 161 თავი VIII მარეგულირებელი ნორმები მუხლი 17. საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელების განკარგვა ამ კანონით დამტკიცებული საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელების − „61 01 – საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა“, „61 02 – საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა“, „61 03 – საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობიდან გამომდინარე ვალდებულებები“, „61 04 – ავტონომიური რესპუბლიკებისა და თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები“, „61 09 – საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებისათვის დაწესებული ერთდროული ფულადი პრემიების გაცემის ფინანსური უზრუნველყოფა“ „61 11 - საერთაშორისო ორგანიზაციებთან არსებული ხელშეკრულებების ფარგლებში ქართული მხარის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების დაფარვა“ და „61 12 – დონორების მიერ დაფინანსებული საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახდელები“ საბიუჯეტო სახსრების განკარგვა განახორციელოს საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ. მუხლი 18. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები 1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტში შეიქმნას საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი 50 000.0 ათასი ლარის ოდენობით და საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი 5 000.0 ათასი ლარის ოდენობით და მათი განკარგვა განხორციელდეს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. 2. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტში შეიქმნას საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი 280 000.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. 3. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის ფარგლებში განისაზღვროს „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა“ 50 000.0 ათასი ლარის ოდენობით და ამ თანხის განკარგვა განხორციელდეს საქართველოს მთავრობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების შესაბამისად. 4. „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დასაფინანსებელი ადგილობრივი თვითმმართველობის და რეგიონული პროექტების შერჩევის პროცედურების და კრიტერიუმების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 7 თებერვლის დადგენილებით განსაზღვრული წესის შესაბამისად საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხა გამოიყოფა მხოლოდ თვითმმართველი ერთეულის მიერ თანადაფინანსების შემთხვევაში. თვითმმართველი ერთეულების მიერ თანადაფინანსების წესი განისაზღვრება საქართველოს მთავრობის მიერ. 5. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის ფარგლებში „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამისათვის“ გათვალისწინებული ასიგნებებიდან მუნიციპალიტეტებისათვის გამოყოფილი თანხა ან მისი ნაწილი, შესაბამისი მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს გადაწყვეტილების არსებობის შემთხვევაში, შესაძლებელია კონკრეტული სოფლის ნაცვლად გამოყენებულ იქნეს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ინფრასტრუქტურული პროექტების დასაფინანსებლად. 6. განისაზღვროს მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი 20 000.0 ათასი ლარის ოდენობით და ამ თანხის განკარგვა განხორციელდეს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 162 7. განისაზღვროს წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდის მოცულობა 20 000.0 ათასი ლარით და მისი განკარგვა განხორციელდეს საქართველოს მთავრობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებებისა და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, იძულებით ჩამოჭრილი თანხები ასახოს წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდით გათვალისწინებულ ასიგნებებში. 8. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან ან/და საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის თაობაზე წინადადებებს საბიუჯეტო ორგანიზაციების, აგრეთვე თვითმმართველი ერთეულებისა და ავტონომიური რესპუბლიკების შესაბამისი ორგანოების მოთხოვნის საფუძველზე საქართველოს პრემიერმინისტრს ან საქართველოს მთავრობას წარუდგენს საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო. მუხლი 19. დავალიანებების დაფარვა წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2016 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს. მუხლი 20. სახელმწიფო ვალი 1. სახელმწიფო საგარეო ვალდებულებების მომსახურებისა და დაფარვისათვის საქართველოს 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებულია 640 000.0 ათასი ლარი: ა) ძირითადი თანხის დაფარვა – 360 000.0 ათასი ლარი, მათ შორის: ა.ა) ორმხრივი კრედიტებისათვის –140 000.0 ათასი ლარი; ა.ბ) მრავალმხრივი კრედიტებისათვის – 220 000.0 ათასი ლარი; ბ) პროცენტის გადახდა – 280 000 ათასი ლარი, მათ შორის: ბ.ა) ორმხრივი კრედიტებისათვის –87 000.0 ათასი ლარი; ბ.ბ) მრავალმხრივი კრედიტებისათვის –107 000.0 ათასი ლარი; ბ.გ) სახელმწიფოს მიერ საგარეო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით წარმოქმნილი ვალდებულებების მომსახურებისათვის – 86 000.0 ათასი ლარი. 2. უფლება მიეცეს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს, ამ კანონით საგარეო ვალის მომსახურებისა და დაფარვისათვის გათვალისწინებული ასიგნებების ფარგლებში, კრედიტორი ქვეყნის მთავრობის თანხმობის შემთხვევაში, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული წესით განახორციელოს საქართველოს იურიდიული პირებისათვის აღნიშნული სახსრებიდან თანხების ანაზღაურება ან შესაბამისი პროგრამების დაფინანსება ამ იურიდიული პირების მიერ კრედიტორი ქვეყნისათვის საგარეო ვალის მომსახურებისა და დაფარვის ანგარიშში პროდუქციის რეალიზაციისათვის და მომსახურების გაწევისათვის. 3. „საქართველოს მთავრობის საქართველოს ეროვნული ბანკისადმი დავალიანების დაფარვის ღონისძიებების შესახებ“ საქართველოს მთავრობისა და საქართველოს ეროვნული ბანკის 2006 წლის 20 მარტის შეთანხმებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ შეთანხმების შესაბამისად, საქართველოს ეროვნული ბანკისთვის გადასახდელი პროცენტის მოცულობა განისაზღვროს 48 833.2 ათასი ლარით (დაზუსტდება საქართველოს მთავრობასა და საქართველოს ეროვნულ ბანკს შორის დამატებითი 163 შეთანხმების საფუძველზე), ხოლო დასაფარავი ძირითადი თანხის მოცულობა – 35 000.0 ათასი ლარით. 4. „საქართველოს მთავრობის საქართველოს ეროვნული ბანკისადმი დავალიანების დაფარვის ღონისძიებების შესახებ“ საქართველოს მთავრობისა და საქართველოს ეროვნული ბანკის 2006 წლის 20 მარტის შეთანხმებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ შეთანხმების შესაბამისად განხორციელდეს საქართველოს მთავრობის მიერ 2015 წლის 15 მარტს გამოშვებული 400 846.0 ათასი ლარის სახელმწიფო ობლიგაციების განახლება 360 846.0 ათასი ლარის ოდენობით და 40 000.0 ათასი ლარის ფასიანი ქაღალდების გადაფორმება სახელმწიფო ობლიგაციებად ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის. 5. სახაზინო ვალდებულებებისა და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვებით საშინაო ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს არაუმეტეს 200 000.0 ათასი ლარის წმინდა ზრდით. სახაზინო ვალდებულებებისა და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვება განახორციელოს საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ „სახელმწიფო ვალის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ სახაზინო ვალდებულებებისა და სახაზინო ობლიგაციების დაფარვის აღრიცხვა განახორციელოს ბიუჯეტის შემოსულობების შესაბამისი მუხლის შემცირებით. 6. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო უფლებამოსილია სახაზინო ვალდებულებებისა და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვების ნაცვლად გამოიყენოს ხაზინის ერთიან ანგარიშზე არსებული თავისუფალი ნაშთი. ამასთანავე, სახაზინო ვალდებულებებისა და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვებით მიღებული სახსრების წმინდა მოცულობა და მათი გამოშვების ნაცვლად ხაზინის ერთიან ანგარიშზე არსებული თავისუფალი ნაშთის გამოყენება ჯამურად არ უნდა აღემატებოდეს 200 000.0 ათას ლარს. მუხლი 21. თანამდებობრივი სარგოები, პრემიები, დანამატები და დახმარებები 1. უფლება მიეცეთ საქართველოს მინისტრებსა და სახელმწიფო მინისტრებს, მათდამი დაქვემდებარებული სამინისტროების აპარატების, საქვეუწყებო დაწესებულებებისა და ტერიტორიული ორგანოების საშტატო ნუსხები და თანამდებობრივი სარგოები განსაზღვრონ საქართველოს მთავრობასთან შეთანხმებით. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის საშტატო ნუსხასა და თანამდებობრივ სარგოებს განსაზღვრავს საქართველოს პრემიერმინისტრი. 2. საქართველოს მთავრობასთან შეთანხმებას საჭიროებს აგრეთვე ცვლილებები დამტკიცებულ საშტატო ნუსხებსა და თანამდებობრივ სარგოებში, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც განხორციელებული ცვლილებების შედეგად არ იზრდება თანამდებობრივი სარგოს ერთი თვის ფონდი, უცვლელი რჩება საშტატო რიცხოვნობა, თანამდებობათა დასახელებები და თანამდებობრივი სარგოები. 3. ამ მუხლის პირველი პუნქტის საფუძველზე საქართველოს მთავრობასთან შეთანხმებას არ საჭიროებს საქართველოს სახელმწიფო მინისტრების აპარატებისა და საქართველოს სამინისტროებისა და მათდამი დაქვემდებარებული სამინისტროების აპარატების, საქვეუწყებო დაწესებულებებისა და ტერიტორიული ორგანოების საშტატო ნუსხები და თანამდებობრივი სარგოები, რომლებიც მოქმედებდა ამ კანონის ამოქმედებამდე. 4. 2016 წლის განმავლობაში საქართველოს სახელმწიფო, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისა და თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტების დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მუშაკებზე პრემიები, დანამატები და დახმარებები გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში. ამასთანავე, 2016 წლის განმავლობაში საქართველოს სახელმწიფო, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის, აჭარის ავტონომიური 164 რესპუბლიკისა და თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტების დაფინანსებაზე მყოფი მხარჯავი დაწესებულებები უფლებამოსილი არიან გაზარდონ მათთვის ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის „შრომის ანაზღაურების“ მუხლით დამტკიცებული ასიგნებები არაუმეტეს იმავე მუხლით დამტკიცებული ასიგნების 1/12-ისა. 5. საქართველოს სამინისტროების და სახელმწიფო მინისტრის აპარატების და მათ კონტროლს დაქვემდებარებული საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ ამ მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებული წესით ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის „შრომის ანაზღაურების“ მუხლის გაზრდა საჭიროებს საქართველოს მთავრობის თანხმობას. 6. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებების ფარგლებში მხარჯავ დაწესებულებებს უფლება აქვთ, „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის 71-ე მუხლის მე-3 პუნქტის დებულება გაავრცელონ მხოლოდ იმ მოსამსახურეებზე, რომლებზედაც 2006 წლის 1 იანვრამდე ვრცელდებოდა აღნიშნული მუხლის მოქმედება. მუხლი 22. შტატგარეშე მომუშავეთა რაოდენობა, მათი შრომის ანაზღაურება და საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებში დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურება 1. საბიუჯეტო ორგანიზაციებში შტატგარეშე მომუშავეთა რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს საშტატო რიცხოვნობის 2%-ს. იმ ორგანიზაციებში, სადაც საშტატო რიცხოვნობის 2% შეადგენს 5 ერთეულზე ნაკლებს, ხელშეკრულებით დაქირავებულთა რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს 5 ერთეულს. 2. შტატგარეშე მომუშავეთა საშუალო შრომის ანაზღაურება არ უნდა აღემატებოდეს შესაბამის საბიუჯეტო ორგანიზაციაში შტატით გათვალისწინებულ თანამდებობებზე ფაქტობრივად დასაქმებული თანამშრომლების საშუალო შრომის ანაზღაურებას. 3. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ხელმძღვანელის თანამდებობრივი სარგო არ უნდა აღემატებოდეს საქართველოს მინისტრის პირველი მოადგილის თანამდებობრივ სარგოს. 4. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შტატით გათვალისწინებულ თანამდებობებზე ფაქტობრივად დასაქმებული თანამშრომლების საშუალო თანამდებობრივი სარგო არ უნდა აღემატებოდეს 1 500 ლარს. 5. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის საპრემიო ფონდის წლიური მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს შტატით გათვალისწინებულ თანამდებობებზე ფაქტობრივად დასაქმებულ თანამშრომელთა თანამდებობრივი სარგოებისათვის წლის განმავლობაში გაწეული საკასო ხარჯის 20%-ს. 6. ამ მუხლით გათვალისწინებული შეზღუდვები არ ვრცელდება ავტონომიურ რესპუბლიკებსა და თვითმმართველ ერთეულებზე და მათ მიერ დაფუძნებულ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებსა და არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირებზე, ასევე იმ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებზე, რომლებიც საქართველოს კანონმდებლობით ითვლებიან რელიგიურ ორგანიზაციებად, საჯარო სამართლის იურიდიულ პირზე – საზოგადოებრივ მაუწყებელზე, საჯარო სკოლებზე, პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებსა და უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებზე, აგრეთვე იმ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებზე, რომელთა საქართველოს სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური და თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტების ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლით განსაზღვრული დაფინანსება არ აღემატება მათი საერთო შემოსულობების 25%-ს. 7. ამ მუხლით გათვალისწინებული შეზღუდვებიდან გამონაკლისი შესაძლებელია დაშვებულ იქნეს საქართველოს მთავრობასთან შეთანხმებით. 8. ამ მუხლით გათვალისწინებული შეზღუდვებიდან გამონაკლისი ამავე მუხლის მე-7 პუნქტის საფუძველზე შეთანხმებას არ საჭიროებს, თუ იგი არ აღემატება გამონაკლისის იმ 165 შეთანხმებულ ოდენობას, რომელიც საბიუჯეტო ორგანიზაციისათვის იყო/საბიუჯეტო ორგანიზაციაზე ვრცელდებოდა 2015 წლის განმავლობაში. დაშვებული მუხლი 23. შეზღუდვები საქართველოს სამინისტროების მიერ საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ხარჯის გაწევაზე 1. საქართველოს მთავრობა უფლებამოსილია შეაჩეროს საქართველოს სამინისტროებისათვის საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული თანხების ფარგლებში გადახდის განხორციელება საბიუჯეტო კლასიფიკაციის კოდებისა და მუხლების მიხედვით. 2. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 31-ე მუხლით განსაზღვრული წესით, წლიური ბიუჯეტის დაზუსტებისას, საინვესტიციო/კაპიტალური პროექტებისათვის დაგეგმილი გადასახდელების გადატანა მიმდინარე დანიშნულების ხარჯებისათვის დასაშვებია მხოლოდ საქართველოს მთავრობასთან შეთანხმებით. 3. საქართველოს მთავრობა განსაზღვრავს შესყიდვების ერთიანი ლექსიკონის (CPV კოდები) მიხედვით კლასიფიკატორის კოდებს რომელთა ფარგლებშიც საქართველოს სამინისტროების და მათ კონტროლს დაქვემდებარებული საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელება საჭიროებს საქართველოს მთავრობის წინასწარ თანხმობას. 4. საქართველოს სამინისტროებმა ყოველი კვარტალის დასრულებიდან 10 დღის ვადაში საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს წარუდგინონ ინფორმაცია მათ მიერ და მათი კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ, ამ კანონით მათთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ტენდერების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიისა და ამ ეკონომიის შემდგომი გამოყენების თაობაზე. 5. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს მთავრობას წარუდგენს ამ მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას. საქართველოს მთავრობის შესაბამისი გადაწყვეტილების საფუძველზე შესაძლებელია იმავე პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის ან მისი ნაწილის მიმართვა ამ კანონით გათვალისწინებულ საერთოსახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელებში, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. მუხლი 24. საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობებისა და საკონსულო დაწესებულებების შემოსულობათა ხარჯვა „საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს სისტემაში შემავალი ბიუჯეტის მხარჯავი ერთეულების მიერ მიღებული საკონსულო მოსაკრებლის, დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში საკონსულო თანამდებობის პირის მიერ გაწეული მომსახურების საფასურისა და ბიუჯეტის სხვა შემოსულობების აღრიცხვისა და გამოყენების წესის შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2010 წლის 15 ოქტომბრის №835 ბრძანებულების შესაბამისად, საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობებისა და საკონსულო დაწესებულებების მიერ მიღებული საკონსულო მოსაკრებლის, დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში საკონსულო თანამდებობის პირის მიერ გაწეული მომსახურების საფასურისა და ბიუჯეტის სხვა შემოსულობების ხარჯვა განხორციელდეს ადგილზე, შესაბამისი წარმომადგენლობისა და დაწესებულებისათვის ამ კანონით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში. 166 მუხლი 25. საქართველოს პარლამენტის მიერ ზოგიერთი ღონისძიების დაფინანსება უფლება მიეცეს საქართველოს პარლამენტს, პარლამენტის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში, ამ კანონით მისთვის დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში დააფინანსოს დაკრძალვასთან და სასაფლაოს მოწყობასთან დაკავშირებული ყველა ღონისძიება. მუხლი 26. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მიერ ზოგიერთი ღონისძიების დაფინანსება 1. უფლება მიეცეს საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს, 2015 წელს „ხარჯების“ და „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლებით გათვალისწინებული ასიგნებებით შესრულებული სამუშაოების დაფინანსება, რომელთა უწყვეტი განხორციელებაც აუცილებელია შეიარაღებული ძალების აღმშენებლობისა და თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების მიზნით სახელმწიფოს მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესასრულებლად, განახორციელოს ამ კანონით საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსთვის „ხარჯების“ და „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში. 2. საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულსამართლებრივი აქტით განსაზღვრულ შემთხვევაში და დაწესებული ლიმიტის ფარგლებში საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ქვედანაყოფების (ერთეულების) მიერ შესასყიდ საქონელზე, სამუშაოსა და მომსახურებაზე საქართველოს თავდაცვის მინისტრის იმავე აქტით განსაზღვრული სტრუქტურული ქვედანაყოფები (ერთეულები) ითვლებიან შემსყიდველ ორგანიზაციებად და ეკისრებათ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული უფლება-მოვალეობები და პასუხისმგებლობა. მუხლი 27. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებები დევნილთა მართლზომიერ მფლობელობაში არსებული საცხოვრებელი ფართობის (სადაც დევნილი სახელმწიფოს მიერ იქნა განსახლებული და რომელიც საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს მონაცემთა ბაზაში დაფიქსირებული იყო, როგორც დევნილთა კომპაქტურად (ორგანიზებულად) განსახლების ობიექტი, ასევე სადაც სამინისტრო ახორციელებდა ადმინისტრაციის, საყოფაცხოვრებო და კომუნალური მომსახურების ხარჯების (მათ შორის, ობიექტებში განსახლებულ დევნილთა, ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული სტატუსების მქონე პირთა მიერ მოხმარებული წყლის, ნარჩენების გატანის, ასენიზაციისა და დეზინფექცია-დერატიზაციის, განსახლების ობიექტებში მომსახურებისა და მიმდინარე შეკეთების სხვა ხარჯები) ანაზღაურებას) ადმინისტრაციული ხარჯის დაფინანსება ერთ დევნილზე განისაზღვროს თვეში 2 ლარით. აღნიშნული დაფინანსება განხორციელდეს სახელშეკრულებო ვალდებულებების შესაბამისად. ხელშეკრულების პირობებს და მის გასაფორმებლად საჭირო დოკუმენტაციას ადგენს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო. მუხლი 28. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებები 1. ამ კანონით საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსთვის დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სისტემაში განსახორციელებელ ცალკეულ ღონისძიებებში გაგრძელდეს და, აუცილებლობის შემთხვევაში, შემოღებულ იქნეს 167 ღონისძიებათა ნაწილის ანაზღაურება მოსახლეობის მიერ თანაგადახდის პრინციპით. თანაგადახდის წესს, ფორმასა და მოცულობას განსაზღვრავს საქართველოს მთავრობა. 2. ამ კანონით საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო პროგრამებისათვის − „მოსახლეობის სოციალური დაცვა“, „მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა“, „სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზა და კონტროლი“, „სამკურნალო საშუალებების ხარისხის სახელმწიფო კონტროლი“, „სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა“, „შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა“ − გათვალისწინებული ასიგნებების ფარგლებში განსახორციელებელ ღონისძიებათა დაფინანსების, თანადაფინანსების, ანგარიშსწორების წესებსა და ძირითად პრინციპებს განსაზღვრავს საქართველოს მთავრობა, თუ საქართველოს კანონმდებლობით სხვა რამ არ არის დადგენილი. 3. „საპენსიო უზრუნველყოფის“ ფარგლებში გაიცეს სახელმწიფო პენსია და სახელმწიფო კომპენსაცია. 4. ასაკით პენსიონერისათვის სახელმწიფო პენსიის ფულადი ოდენობა განისაზღვროს 160 ლარით; 5. „სოციალური დახმარებების“ ფარგლებში: ა) დაფინანსდეს „სოციალურ პაკეტში“ შემავალი ფულადი გასაცემელი/გასაცემლები; ბ) გაიცეს საყოფაცხოვრებო სუბსიდია „სოციალური შეღავათების მონეტიზაციის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2007 წლის 11 იანვრის №4 დადგენილების შესაბამისად; გ) გაგრძელდეს „სოციალური დახმარების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 28 ივლისის №145 დადგენილებით გათვალისწინებული საარსებო შემწეობისა და რეინტეგრაციის შემწეობის ანაზღაურების გაცემა საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრული წესითა და პირობებით; დ) გაგრძელდეს დევნილთა, ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული სტატუსების მქონე პირთა შემწეობების გაცემა: ერთ დევნილზე, ლტოლვილის ან ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირზე გასაცემი ყოველთვიური შემწეობა განისაზღვროს 45 ლარით; ე) გაგრძელდეს ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, აგრეთვე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო და დროებითი შრომისუუნარობის გამო დახმარებების გაცემა საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მიერ დადგენილი წესითა და პირობებით; ვ) დაფინანსდეს დახმარება შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დასაქმებულის ჯანმრთელობისათვის ვნების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურებისათვის, რომლის დანიშვნისა და გაცემის წესს განსაზღვრავს საქართველოს მთავრობა; ზ) დაფინანსდეს ამ პუნქტით გათვალისწინებული ღონისძიებების განხორციელებასთან დაკავშირებული ყველა საჭირო ღონისძიება; თ) დაფინანსდეს საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრული სხვა ღონისძიებები. 6. უფლება მიეცეს საქართველოს მთავრობას, განსაზღვროს 2015 წლის შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის ის სახელმწიფო პროგრამები/მათი ღონისძიებები/მოცულობები, რომელთა განხორციელებაც უწყვეტად გაგრძელდება 2016 წლის 1 იანვრიდან საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სისტემაში განსახორციელებელი 2016 წლის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცებამდე და ამ პროგრამებით გათვალისწინებული მიმწოდებლების გამოვლენამდე „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნათა შესაბამისად ან ვაუჩერის პირობების გათვალისწინებით. 168 7. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სისტემაში ამ კანონით გათვალისწინებული შესაბამისი ასიგნებების ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებებისა და მათი კომპონენტების დამტკიცებამდე ან/და „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნათა შესრულებამდე ან ვაუჩერის პირობების შესაბამისად შესაბამისი მიმწოდებლების გამოვლენამდე გაგრძელდეს 2015 წლის შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სახელმწიფო პროგრამებით განსაზღვრული ის ღონისძიებები, რომელთა უწყვეტი განხორციელებაც აუცილებელია სახელმწიფოს მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესასრულებლად, და ხელშეკრულებები გაფორმდეს იმავე მიმწოდებლებთან, თუ საქართველოს კანონმდებლობით სხვა რამ არ იქნა განსაზღვრული; ამასთანავე, აღნიშნულის შესახებ ეცნობოთ საქართველოს პარლამენტის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტს და საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს – სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს. 8. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში 2015 წელს შესრულებული სამუშაოები დაფინანსდეს ამ კანონით საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსთვის დამტკიცებული ასიგნებებიდან. 9. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში 2015 წელს გაცემული ვაუჩერები (შესაბამისი ვაუჩერის პირობების გათვალისწინებით) და „რეფერალური მომსახურების“ სახელმწიფო პროგრამის „სტიქიური უბედურებების, კატასტროფების, საგანგებო სიტუაციების, კონფლიქტების რეგიონებში დაზარალებულ მოქალაქეთათვის და საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრული სხვა შემთხვევების დროს მოსახლეობისათვის სამედიცინო დახმარების გაწევის“ კომპონენტის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილებები, რომლებიც ვერ დაფინანსდა 2015 წელს, დაფინანსდეს ამ კანონით შესაბამისი პროგრამებისათვის გათვალისწინებული ასიგნებებიდან. 10. ამ კანონით დამტკიცებული პროგრამული კოდის „35 03 02 02 − იმუნიზაცია“ ფარგლებში ვაქცინებისა და შპრიცების შესყიდვა განხორციელდეს გაეროს ბავშვთა ფონდის მეშვეობით, გამარტივებული შესყიდვით, ხოლო იმ ვაქცინებისა და შპრიცების შესყიდვა, რომელთა შესყიდვაც ვერ ხორციელდება გაეროს ბავშვთა ფონდის მეშვეობით, − „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად. 11. ამ კანონით დამტკიცებული პროგრამული კოდის „35 03 02 07 – ტუბერკულოზის მართვა“ ფარგლებში ყველა ფორმის ტუბერკულოზის ხარისხიან დიაგნოსტიკასა და მკურნალობაზე უნივერსალური ხელმისაწვდომობის ღონისძიებებისათვის და პროგრამული კოდის „35 03 02 08 – აივ ინფექცია/შიდსის მართვა“ ფარგლებში საქართველოში აივ ინფექციის/შიდსის პრევენციის მიზნით არსებული ეროვნული რეაგირების მხარდაჭერის, აივ ინფექციით/შიდსით დაავადებულთა სიცოცხლის მაჩვენებლების გაუმჯობესების/მკურნალობის და მოვლის ღონისძიებებისათვის ფარმაცევტული და სხვა სამედიცინო პროდუქციის შესყიდვა განხორციელდეს აივ ინფექციის/შიდსის, ტუბერკულოზისა და მალარიის წინააღმდეგ ბრძოლის გლობალური ფონდის მიერ განსაზღვრული გაერთიანებული საერთაშორისო შესყიდვის აგენტების საშუალებით, მათ შორის, ზემოაღნიშნული ღონისძიებებისათვის აივ ინფექციის/შიდსის და ტუბერკულოზის სამკურნალო პირველი რიგის მედიკამენტების შეძენა ამ კანონით გათვალისწინებული ასიგნებების ფარგლებში, ხოლო იმ ფარმაცევტული და სხვა სამედიცინო პროდუქციის შესყიდვა, რომელთა შესყიდვაც ვერ ხორციელდება აივ ინფექციის/შიდსის, ტუბერკულოზისა და მალარიის წინააღმდეგ ბრძოლის გლობალური ფონდის მიერ განსაზღვრული გაერთიანებული საერთაშორისო შესყიდვის აგენტების საშუალებით, – „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად. 169 12. ქალაქ თბილისში სასწრაფო ღონისძიებები დაფინანსდეს ქალაქ კანონმდებლობით დადგენილი წესით. დახმარების თბილისის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ბიუჯეტიდან, საქართველოს მუხლი 29. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების მოსახლეობისათვის მიწოდებული ბუნებრივი აირის ღირებულების ანაზღაურება 1. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტსა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიან სოფლებში (სეთურნი, ზაქათკარი, ჯაღმიანი, ბედონი, ბენიან-ბეგონი, იუხო, მუდურუ, წკერე, ციხიანი, სვიანა-როსტიანი და ქოროღო) მუდმივად მცხოვრები მოსახლეობისათვის (აბონენტებისათვის) ბუნებრივი აირის მოხმარებაზე 2015 წლის 1 დეკემბრიდან 2016 წლის 15 მაისის ჩათვლით და 2016 წლის 15 ოქტომბრიდან 2016 წლის 30 ნოემბრის ჩათვლით 3 პერიოდებში განისაზღვროს შეღავათი თითოეულ აბონენტზე თვეში 700 მ -ის (მაისსა და 3 ოქტომბერში – 350 მ -ის) ოდენობით. ამასთანავე, აბონენტებს მიეცეთ შესაძლებლობა, აღნიშნული პერიოდების შესაბამის საანგარიშო თვეში გამოუყენებელი შეღავათით ისარგებლონ მომდევნო თვეში, კერძოდ, 2015 წლის 1 დეკემბრიდან გამოუყენებელი შეღავათი გამოყენებულ იქნეს 2016 წლის 15 მაისის ჩათვლით პერიოდში, ხოლო რიცხული შეღავათი გაუქმდეს 2016 წლის 16 მაისს, 2016 წლის 15 ოქტომბრიდან გამოუყენებელი შეღავათი გამოყენებულ იქნეს 2017 წლის 15 მაისის ჩათვლით პერიოდში, ხოლო რიცხული შეღავათი გაუქმდეს 2017 წლის 16 მაისს. 2. ბუნებრივი აირის გამანაწილებელი კომპანია ვალდებულია ამ მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად შეღავათებით მოსარგებლე აბონენტების სააღრიცხვო ბარათებზე ყოველი თვის დასაწყისში ასახოს შეღავათის შესაბამისი ლიმიტი და შესაბამის საანგარიშო პერიოდში გამოუყენებელი შეღავათი. 3. გამანაწილებელი კომპანიის მიერ წარმოდგენილი და მუნიციპალიტეტების გამგეობების მიერ სათანადოდ დამოწმებული შესაბამისი ანგარიშების მიხედვით საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრომ აანაზღაუროს 2015 წლის 1 დეკემბრიდან 2016 წლის 15 მაისის ჩათვლით და 2016 წლის 15 ოქტომბრიდან 2016 წლის 30 ნოემბრის ჩათვლით პერიოდებში ყაზბეგის მუნიციპალიტეტსა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიან სოფლებში (სეთურნი, ზაქათკარი, ჯაღმიანი, ბედონი, ბენიან-ბეგონი, იუხო, მუდურუ, წკერე, ციხიანი, სვიანა-როსტიანი და ქოროღო) მუდმივად მცხოვრები მოსახლეობის (აბონენტების) მიერ ამ მუხლის პირველი პუნქტით დადგენილი ლიმიტის და შესაბამის საანგარიშო პერიოდში გამოუყენებელი შეღავათის ფარგლებში ფაქტობრივად მოხმარებული ბუნებრივი აირის ღირებულება. მუხლი 30. სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებები 2016 წლის განმავლობაში სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი უფლებამოსილია ადმინისტრაციისათვის ამ კანონით დამტკიცებული ასიგნებებიდან თავისი გადაწყვეტილების საფუძველზე გასცეს ერთჯერადი დახმარებები. მუხლი 31. საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებები უფლება მიეცეს საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს, პროგრამის „ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა ეკვივალენტური სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა“ ფარგლებში 2015 წელს შესრულებული სამუშაოების დაფინანსება განახორციელოს ამ კანონით საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროსთვის დამტკიცებული ასიგნებებიდან. 170 თავი IX დასკვნითი დებულებანი მუხლი 32. კანონის ამოქმედება 1. ეს კანონი ამოქმედდეს 2016 წლის 1 იანვრიდან. 2. ამ კანონის ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს საქართველოს 2014 წლის 12 დეკემბრის კანონი „საქართველოს 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე (www.matsne.gov.ge), 24.12.2014, სარეგისტრაციო კოდი: 190020010.05.001.017575). საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ქუთაისი, 2015 წლის № 171
განმარტებითი ბარათი
განმარტებითი ბარათი „საქართველოს 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ” საქართველოს კანონის პროექტზე ა) ზოგადი ინფორმაცია კანონპროექტის შესახებ: ა.ა) კანონპროექტის მიღების მიზეზი საქართველოს კონსტიტუციის 93-ე მუხლით დაკისრებული ვალდებულება; ბ) კანონპროექტის მიზანი 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობებისა და გადასახდელების ნუსხის დამტკიცება; გ) კანონპროექტის ძირითადი არსი კანონპროექტის მიხედვით განისაზღვრება 2016 წლის განმავლობაში მისაღები შემოსულობებისა და გასაწევი გადასახდელების მაჩვენებლები. ისევე, როგორც 2013-2015 წლების ბიუჯეტები, 2016 წელსაც სახელმწიფო ბიუჯეტი მთლიანად ემსახურება სამთავრობო პროგრამის - „ძლიერი, დემოკრატიული, ერთიანი საქართველოსთვის“ შესრულებას, რამაც უნდა უზრუნველყოს მოსახლეობის სოციალური დაცვა და ქვეყნის ეკონომიკური განვითარება. გაგრძელდება ჯანდაცვის, სოციალური დაცვის, განათლების და სოფლის მეურნეობის სფეროებში მიმდინარე პროგრამები. ბიუჯეტის პროექტში შენარჩუნებულია სოციალურ და ეკონომიკის წამახალისებელ პროგრამებზე ორიანტაცია, რაც აისახება შესაბამისი სამინისტროების ასიგნებებში. ევროკავშირისა და გერმანიის საერთაშორისო სააგენტოს (GIZ) ექსპერტებთან ერთად მიმდინარეობს მუშაობა პროგრამული ბიუჯეტის ხარისხობრივ გაუმჯობესებაზე და პროექტის საბოლოო ვარიანტის წარმოდგენამდე განხორციელდება რამდენიმე სამინისტროს პროგრამების ფარგლებში წარმოდგენილი ინფორმაციის, ასევე მათი მოსალოდნელი შედეგებისა და შეფასების ინდიკატორების დახვეწა, თუმცა აღსანიშნავია, რომ სრულყოფილი პროგრამული ბიუჯეტის დანერგვა საკმაოდ რთული და შრომატევადი პროცესია და ამისათვის კიდევ რამდენიმე წელი აქტიური მუშაობა იქნება საჭირო. პროექტთან ერთად წარმოდგენილია ინფორმაცია ფისკალური რისკების შესახებ, რაც მოიცავს სხვადასხვა მაკროეკონომიკურ სცენარებს და მათ გავლენას ბიუჯეტის პარამეტრებზე. აღსანიშნავია, რომ წარმოდგენილი პროექტი არის 2016 წლის ბიუჯეტის პროექტის პირველადი ვარიანტი და მის გადამუშავებაზე ოქტომბრის განმავლობაში აქტიური მუშაობა გაგრძელდება როგორც სამინისტროებთან, ასევე პარლამენტის შესაბამის კომიტეტებთან ერთად და საბოლოო პროექტში, არსებული მაკროეკონომიკური პარამეტრების ფარგლებში მაქსიმალურად დაფინანსდება ის პროგრამები, რომლებიც უზრუნველყოფს მოსახლეობის სოციალურ კეთილდღეობასა და ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებას. ძირითადი მაკროეკონომიკური მაჩვენებლები 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის შემუშავებისას მხედველობაში იქნა მიღებული ქვეყნის ეკონომიკის ზრდის მაჩვენებელი მიმდინარე წლის განვლილ პერიოდში და მომავალი წლის პროგნოზები. მიმდინარე წელს ეკონომიკაში მიმდინარე ტენდენციებთან დაკავშირებით ინფორმაცია ვრცლად არის წარმოდგენილი სახელმწიფო ბიუჯეტის თანდართულ მასალებში (2015 წლის ბიუჯეტის შესრულების მიმდინარეობა). მომავალი წლის ფისკალური და მაკროეკონომიკური მაჩვენებლები კონსერვატიული მიდგომით არის დაგეგმილი და 2016 წლისთვის მშპ-ს რეალური ზრდის პროგნოზი 3.0%-ს, ხოლო მშპ-ს დეფლატორი 4,5%-ს შეადგენს. საშუალოვადიან პერიოდში ეკონომიკის რეალური ზრდის პროგნოზი 5,5%-ის ფარგლებშია მოსალოდნელი, ხოლო მშპ-ს დეფლატორი 3,5%-4,0%-ის ფარგლებში მაკროეკონომიკური მაჩვენებლებიდან გამომდინარე 2016 წლის ნომინალური მშპ-ს მოცულობა 33,9 მლრდ ლარს შეადგენს, ხოლო 2019 წლისთვის პროგნოზირებულია მისი გაზრდა 44,4 მლრდ ლარამდე. მაკროეკონომიკური პარამეტრების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მაჩვენებელს წარმოადგენს საბიუჯეტო დეფიციტის მოცულობა. 2016 წლისთვის აღნიშნული მაჩვენებელი მშპ-სთან მიმათებაში დაგეგმილია 3%-ის ფარგლებში (GFSM 1986 წლის კლასიფიკაციის მიხედვით). მომდევნო წლებში დაგეგმილია საბიუჯეტო დეფიციტის კლებადი ტენდენციის შენარჩუნება და მისი მოცულობა 2019 წლისთვის შემცირდება მშპ-ს 2,0%-მდე. არსებული მაკროეკონომიკური პროგნოზების გათვალისწინებით 2016 წელს ნაერთი ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლების მაჩვენებელი 8 480.0 მლნ ლარს შეადგენს, რაც მშპ-ს 25,1%-ია. სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები საქართველოს 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი მლნ ლარით განისაზღვრა. 8 225.0 სახელმწიფო ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი 7 780.0 მლნ ლარით განისაზღვრა, რაც მთლიანი შიდა პროდუქტის 23%-ს შეადგენს. ამასთან აღსანიშნავია, რომ საბიუჯეტო კოდექსში განხორციელებული ცვლილებების თანახმად საშემოსავლო გადასახადის მთელი რიგი სახეობებიდან მიღებული შემოსავლები 2016 წლიდან მიიმართება ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტებში (დაახლოებით 300,0 მლნ ლარი); გადასახადების საპროგნოზო მაჩვენებლები ცალკეული გადასახადების სახეების მიხედვით შემდეგია: • საშემოსავლო გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 2 033.0 მლნ ლარით, რაც მშპ-ის 6.0 პროცენტს შეადგენს; • მოგების გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 955.0 მლნ ლარით, რაც მშპ-ის 2.8 • პროცენტია; დამატებული ღირებულების გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 3 772.0 მლნ ლარით, რაც მშპ-ის 11.2 პროცენტს შეადგენს; • აქციზის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 922.0 მლნ ლარის ოდენობით, რაც მშპ-ის 2.7 პროცენტს შეადგენს; 2 • იმპორტის გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 73.0 მლნ ლარით, რაც მშპ-ის 0.2 პროცენტს შეადგენს; • სხვა გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 25.0 მლნ ლარით. 2016 წლისთვის გრანტების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 255.0 მლნ ლარით, მათ შორის საბიუჯეტო გრანტები 125.0 მლნ ლარი, ხოლო საინვესტიციო (ხარჯზე მიბმული) გრანტები 130.0 მლნ ლარი; 2016 წლისთვის სახელმწიფო ბიუჯეტის სხვა შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განსაზღვრულია 320.0 მლნ ლარის ოდენობით.; არაფინანსური აქტივების კლების სახით მისაღები თანხების გეგმა განსაზღვრულია 200,0 მლნ ლარის ოდენობით; ფინანსური აქტივების კლების მაჩვენებელი განისაზღვრა 90,0 მლნ ლარის ოდენობით, რაც წარმოადგენს წინა წლებში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაცემული სესხების დაბრუნებას; ვალდებულებების ზრდის სახით მისაღები სახსრების გეგმა განსაზღვრულია 1 275.0 მლნ ლარის ოდენობით, მათ შორის: • საინვესტიციო პროექტების დასაფინანსებლად მიღებული გრძელვადიანი, შეღავათიანი კრედიტები - 680.0 მლნ ლარი; • მსოფლიო ბანკის და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების საბიუჯეტო კრედიტები - 395,0 მლნ ლარი; • სახაზინო ვალდებულებებისა და სახაზინო ობლიგაციების ემისიით და მათი დაფარვის შედეგად საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების წმინდა ზრდა - 200,0 მლნ ლარი; წარმოდგენილი კანონპროექტის მიხედვით 2015 წელს მისაღები შემოსულობების, ისევე როგორც გადასახდელების მთლიანი მაჩვენებელი განსაზღვრულია 9 920.0 მლნ ლარის ოდენობით, რისი გათვალისწინებითაც სახელმწიფო ხაზინის ერთიან ანგარიშზე განთავსებული თავისუფალი ნაშთი დარჩება უცვლელი. სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვრა 9 920.0 მლნ ლარის ოდენობით, მათ შორის: საბიუჯეტო სახსრები შეადგენს 9 110.0 მლნ ლარს, გრანტები 130.0 მლნ ლარს, ხოლო კრედიტები 680.0 მლნ ლარს. სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯების ჯამური მოცულობა შეადგენს 8 373.2 მლნ ლარს, მათ შორის: • შრომის ანაზღაურება - 1 438.7 მლნ ლარი - აღნიშნული მუხლით გათვალისწინებული ასიგნებები გაზრდილია 57,3 მლნ ლარით, მათ შორის 44.2 მლნ ლარი წარმოადგენს სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლების პროგრამის ფარგლებში სსიპ - საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს შრომის ანაზღაურებას. აღსანიშნავია, რომ 2015 წლის მანძილზე აღნიშნული სააგენტოს შრომის ანაზღაურება ფინანსდებოდა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისგან მიღებული სახსრებით, რომლებიც 3 აღირიცხებოდა სააგენტოს საკუთარი შემოსავლების ნაწილში, ვინაიდან 2015 წელი წარმოადგენდა გარდამავალ წელს, როდესაც საგანგებო სიტუაციების მართვის ფუნქცია ადგილობრივი ხელისუფლებიდან გადავიდა ცენტრალური ხელისუფლების კომპეტენციაში. ხოლო 20 მლნ ლარამდე შრომის ანაზღაურება გაზრდილია ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ასიგნებებში, 2016 წელს დაგეგმილი საპარლამენტო არჩევენების ჩატარებისათვის, კანონმდებლობით გათვალისწინებული შრომის ანაზღაურების დასაფინანსებლად. • საქონელი და მომსახურება - 1 008.1 მლნ ლარი; • პროცენტი - 477.1 მლნ ლარი; • სუბსიდიები - 247.1 მლნ ლარი; • გრანტები - 959.7 მლნ ლარი; • სოციალური უზრუნველყოფა - 2 967.1 მლნ ლარი; • სხვა ხარჯები - 1 275.4 მლნ ლარი. . არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით გათვალისწინებულია - 736,0 მლნ ლარი, ხოლო ფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით გამოყოფილია - 386,4 მლნ ლარი; ვალდებულებების კლება შეადგენს 424.4 მლნ ლარს, საიდანაც 360.0 მლნ ლარი მიმართული იქნება საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების დაფარვაზე, ხოლო 64.4 მლნ ლარი - საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების დაფარვაზე. წარმოდგენილი პროექტით გათვალისწინებული ასიგნებები მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით შემდეგნაირად არის გადანაწილებული: • ჯანდაცვის სამინისტროს დაფინანსება შეადგენს 3 070,0 მლნ ლარს (ბიუჯეტის მთლიანი გადასახდელების 30.9%). აღნიშნული თანხის ფარგლებში გათვალისწინებულია:  სოციალური დაცვისა და საპენსიო უზრუნველყოფისათვის - 2 183,0 ათასი ლარი. აღნიშნული თანხის ფარგლებში გათვალისწინებულია მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ საქართველოს კანონით განსაზღვრული სოციალური ხარჯების დაფინანსება;  ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამებისთვის - 799,5 მლნ ლარი;  სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაციისა და აღჭურვისათვის - 32,0 მლნ ლარი; • განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთვის გათვალისწინებულია 975,2 მლნ ლარი, მათ შორის:  ზოგადი განათლების დასაფინანსებლად - 572,9 მლნ ლარი, ითვალისწინებს სკოლის პედაგოგთა ხელფასების მატებას (2015 წლის სექტემბრიდან საბაზო ხელფასი გაიზარდა 305 ლარიდან 355 ლარამდე, ხოლო 2016 წლის აპრილიდან გაიზრდება 405 ლარამდე), ასევე ითვალისწინებს მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ საქართველოს კანონით მაღალმთიან რეგიონებში მომუშავე პედაგოგებისათვის გათვალისწინებული დანამატების დასაფინანსებლად საჭირო ხარჯებს; 4  პროფესიული განათლების დასაფინანსებლად - 36,0 მლნ ლარამდე;  უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო პროგრამების დასაფინანსებლად - 174,0 მლნ ლარამდე;  საგანმანათლებლო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის - 94,4 მლნ ლარზე მეტი; • სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთვის გამოყოფილია 281,4 მლნ ლარი. გამოყოფილი თანხის ფარგლებში გათვალისწინებულია:  სამელიორაციო და საირიგაციო სისტემების განვიტარებისათვის - 64.0 მლნ ლარამდე;  შეღავათიანი აგროკრედიტებისათვის - 50,0 მლნ ლარი;  რთველის ხელშეწყობის ღონისძიებები - 25.0 მლნ ლარი;  სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის სესხისა და ლიზინგის ვალდებულებების დაფარვისათვის 23 მლნ ლარი;  სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის ღონისძიებები - 7 მლნ ლარზე მეტი  აგროდაზღვევის უზრუნველყოფის ღონისძიებები - 10 მლნ ლარი; • რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთვის გამოყოფილია 950,0 მლნ ლარი რომლის ფარგლებშიც გათვალისწინებულია:  საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებისათვის - 526.6 მლნ ლარი;  რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციისათვის - 246,2 მლნ ლარი;  წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია - 170,6 მლნ ლარი; • თავდაცვის სამინისტროსთვის გათვალისწინებულია 670,0 მლნ ლარი; • შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის გათვალისწინებულია 595,0 მლნ ლარი; ხოლო საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის დაფინანსება (შინაგან საქმეთა სამინისტროს გამოეყო 2015 წლის 1 აგვისტოდან) 95.0 მლნ ლარით. ამასთან შინაგან საქმეთა სამინისტროს ასიგნებებში 64,2 მლნ ლარი გათვალისწინებულია სსიპ - საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს დასაფინანსებლად, რომელიც 2015 წლის მანძილზე დაფინანსებას იღებდა ძირითადად ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისგან, ვინაიდან აღნიშნული კომპეტენციის ცენტრალური დონისათვის გადაცემა განხორციელდა 2015 წლიდან. • სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროსთვის გათვალისწინებულია 153,0 მლნ ლარი; • ენერგეტიკის სამინისტროსათვის გამოყოფილია 135,0 მლნ ლარი (მშ. გაზიფიცირება 20,0 მლნ ლარი); • ეკონომიკის სამინისტროსათვის გამოყოფილია 85,0 მლნ ლარი, (მშ. პროგრამა „აწარმოე საქართველოში“ 20,0 მლნ ლარი); საგარეო საქმეთა სამინისტროსთვის გათვალისწინებულია 100,0 მლნ ლარი; • კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსთვის გათვალისწინებულია 95,0 მლნ ლარი; • იუსტიციის სამინისტროსთვის გამოყოფილია 68,5 მლნ ლარი; • ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, დევნილთა და • განსახლების სამინისტროსთვის გამოყოფილია 70,0 მლნ ლარი; 5 • სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროსთვის გამოყოფილია 75,0 მლნ ლარი; • გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსთვის გათვალისწინებულია 40,7 მლნ ლარი; • საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს დაფინანსება შეადგენს 90,0 მლნ ლარს; • სხვა მხარჯავი დაწესებულებების დაფინანსების მოცულობები, უმეტეს შემთხვევაში შენარჩუნებულია მიმდინარე წლის დონეზე; • რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდისა და სოფლის მხარდაჭერის პროგრამისათვის ჯამში გათვალისწინებულია 280,0 მლნ ლარი; ხოლო „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნების თანახმად მაღალმთიანი დასახლების განვითარების ფონდისათვის გათვალისწინებულია 20.0 მლნ ლარი; • მთავრობის სარეზერვო ფონდი 50 მლნ ლარით, ხოლო პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი 5 მლნ ლარით განისაზღვრა. ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერის მოცულობა შეადგენს 620.0 მლნ ლარს. აღსანიშნავია რომ 2016 წლიდან, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის თანახმად ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტებში მიიმართება საშემოსავლო გადასახადის ზოგიერთი სახე, რაც ჯამურად შეადგენს დაახლოებით 300.0 მლნ ლარს, რისი გათვალისწინებითაც მუნიციპალიტეტების დაფინანსება (ტრანსფერი და საშემოსავლო გადასახადი) იქნება 920,0 მლნ ლარზე მეტი. ბ) კანონის პროექტის ფინანსური დასაბუთება: ბ.ა) კანონის პროექტის მიღებასთან დაკავშირებით აუცილებელი ხარჯების დაფინანსების წყარო _ ბ.ბ) კანონის პროექტის გავლენა ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილზე _ ბ.გ) კანონის პროექტის გავლენა ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე _ ბ.დ) სახელმწიფოს ახალი ფინანსური ვალდებულება _ ბ.ე) კანონის პროექტის მოსალოდნელი ფინანსური შედეგები იმ პირთათვის, რომელთა მიმართაც ვრცელდება კანონპროექტის მოქმედება _ 6 ბ.ვ) კანონის პროექტით დადგენილი გადასახადის, მოსაკრებელის ან სხვა სახის გადასახდელის ოდენობის განსაზღვრის წესი (პრინციპი) კანონის პროექტი არ ითვალისწინებს გადასახადის, მოსაკრებელის ან სხვა სახის გადასახდელის ოდენობის განსაზღვრას და შესაბამისად არ ადგენს მათი განსაზღვრის წესს. გ) კანონის პროექტის მიმართება საერთაშორისო სამართლებრივ სტანდარტებთან გ.ა) კანონის პროექტის მიმართება ევროკავშირის დირექტივებთან კანონის პროექტი არ ეწინააღმდეგება ევროკავშირის დირექტივებს. გ.ბ) კანონის პროექტის მიმართება საერთაშორისო ორგანიზაციებში საქართველოს წევრობასთან დაკავშირებულ ვალდებულებებთან კანონის პროექტის მიღება არ ეწინააღმდეგება საქართველოს მიერ საერთაშორისო ორგანიზაციებში წევრობასთან დაკავშირებით აღებულ ვალდებულებებს. გ.გ) კანონის პროექტის მიმართება საქართველოს ორმხრივ და მრავალმხივ ხელშეკრულებებთან კანონის პროექტის მიღება არ არღვევს და არ ეწინააღმდეგება საქართველოს მიერ დადებული ორმხრივი და მრავალმხრივი საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრ ვალდებულებებს. დ) კანონის პროექტის მომზადების პროცესში მიღებული კონსულტაციები: დ.ა) არასახელმწიფო ან/და საერთაშორისო ორგანიზაცია/დაწესებულება, ექსპერტები, რომლებმაც მონაწილეობა მიიღეს კანონის პროექტის შემუშავებაში, ასეთის არსებობის შემთხვევაში წარმოდგენილი კანონპროექტის მომზადებისათვის გამოყენებული ძირითადი მაკროეკონომიკური პარამეტრები შეთანხმებულია საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან, თუმცა აღსანიშნავია, რომ ფონდთან კონსულტაციები გაგრძელდება ოქტომბერშიც და საბოლოო პროექტი წარმოდგენილი იქნება მათთან შეთანხებული პარამეტრების ფარგლებში. დ.ბ) კანონის პროექტის შემუშავებაში მონაწილე ორგანიზაციის (დაწესებულების) ან/და ექსპერტის შეფასება კანონპროექტის მიმართ წარმოდგენილი კანონპროექტი მოწონებული იქნა საქართველოს მთავრობის მიერ; დ.გ) კანონის პროექტის ავტორი კანონის პროექტის ავტორია საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო დ.დ) კანონის პროექტის ინიციატორი კანონის პროექტის ინიციატორია საქართველოს მთავრობა. 7
საექსპერტო დასკვნა
闘 楓 刑 印 し ̲500500t LECAL DEPARTMENT ‑60b 00α 噌 脚 R― oo0500 b― ― ・」 pい い,460o O、 ュ ぃ ・ ω 02"9168 や 0中 01C8Jdepoarllame■ ge 26 OF STAFF oF PARLIAMENT oF GEORCIA ⊂ 価 酬 棚 器10nb%〜・ c‐ 「 Rbb886も " C智 場∫ 工Ceorgl Inail legddepoarlMment ge "%Fu面 1:1::::11::[:D5oじ 踊 om. 56し 0お ∽ 8閲 bδ 6。 鋪 oloO。 喝 "」 ∞。 ∽003ド T00● "2● 5o9oし y〕 。 c'oboで 05, b● ● b ar7 305」 0。 しのsttbOδ Q 5● 60s000で o 揃 ∞Ψ0335」 00ぃ 6000M5oΨ 05 ooO∞ ぉ0 o中 305」 00ぃ 600で ∞5oΨO。 匈aゃ o6o CgqCAr ooCoCAJ 0r6$mcp U:S"q*. 03o8g<6oU 3r6o6oU 0oj09qp0r, 6"0 u)0J6cDq,C06ogo Aobr6AC$.'r6oq,g,0ou ^ c,lir*,"O"r,ircrl-er,jr;;;*".:. o,.C"o'i[H"ccoo Qrbrhc0or ruGoeouq,o ici,,;.l;t' q:o .sqr,:jsosqro V ou6oq,oUq'o q,C$6O$AC6OoL UB6-lr" ︶ ヽ acabfuq,c0q,cOo: 0.)(')60.) ACO6,3Jq,o ocq': 593939562 Xobf6 Oo6rAf! oCq,: 5513433,{3
სხვა
bJdJ6(n80*Ptrtb J6Ca0c6-a050uo60u bdrd J5flbJ N404 2015 $q,ob 24 ltgjgg0bgfio j. or0oq,obo 6. brqgg6ob lsjr6orggq,oL 0orsg6o0ob b,:3,l6o60qgg0q,o o6o6orgogob $Xboo bsj.#roggq,oli Jsrtq,s0g6gao gs6q6g6oq,,,l$jr6o39golr 2016 gqob btbgq,0$ogo 0oglggolr Egbcbg0" b,rdr6ogCq,crlr Jr6o6ob J6rr.rgjgbX, qmJ30C60bC "SCg6ob dor6oorr4go 0o6.:gg0gbo ps 0o0r6ogq96gbo 2016_2019 $qrgbobso3ob" qrr b.:jrr+ror3gqrob 6o86obob 0obbC6CArbg,,bsjo6ogSqrcntl 2015 gqrob brbSq,Ogogo bogp6otr Egb6gqlgbob 6ofuo6,:{6gobolr 6gbrbg0,, 0c10bb3630q,sp q.os6o036olr o,:o6rb3 brjr6oggq,ob b.:boglggm 3oqg3jbob 39-9 Ogbq,ob 03_5 6rgoq,ol_r OgUr0r0obiqg, brj.>6or3gqrob 0ors36r,r0oLr ls3c6o60qrgbqro b.rjr6ro3gq,r.rtr J.u6q,,:036gtso o6ogos6ogob $3troor fls6qgu6oE, ,,lisjrr+n33q,r.rb 2016 $q,ob llbgq,0$ogm 0ogag6oU Bgbrbg0,, bsj,>6o33q,o[ 3,:6o6ob Jrvrogjg$g, po3g096gb9,,j39g6ob do6oor,:qn OoEr6gE30o pr 0o6ur6orgq,gbgAo 2016_2019 flq,gbobsogob" p; Lrjr6or3gq,r,rb 0o,s3r6obob 0rnbb363brb3 ,,b,:jr6og3q,ob 2015 $'q,oL llb3q,0gogo boggggob ts3brrrgq,gbob Eo0qro6s6rgrnbot_r tsgbsb3b,, b.rjr6ogq,ob Jrrtq.,.:036gob Jq,X6u63q, bbqoagabg p,:o6o8barb brjr6o39q'olr 0r,r0bbX63bq,rp 9o616lior,l ao6ob$6)o, 6oer6 b4rg6o, o6.13q,o q,:6ob,r03oqro
სხვა
informacia saxelmwifo valis Sesaxeb Tbilisi 2015 სახელმწიფო ვალი სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი 2015 წლის 31 აგვისტოს მდგომარეობით შეადგენს 9,814.2 მილიონ ლარს, რაც მთლიანი სახელმწიფო ვალის 78%-ია. აღნიშნული საკრედიტო რესურსის დიდი ნაწილი მიღებულია მრავალმხრივი და ორმხრივი დონორებისგან/პარტნიორებისგან ქვეყნისათვის პრიორიტეტული ინფრასტრუქტურული პროექტების დასაფინანსებლად. სახელმწიფო საგარეო ვალის პორტფელი შეღავათიანია და ძირითადად შედგება გრძელვადიანი სესხებისგან - პორტფელის საკონტრაქტო შეწონილი ვადიანობა შეადგენს 21.6 წელს, საშუალო შეწონილი დარჩენილი ვადიანობა შეადგენს დაახლოებით 10.8 წელს, ხოლო სახელმწიფო საგარეო ვალის საშუალო შეწონილი საპროცენტო განაკვეთი შეადგენს 1.9%-ს. სახელმწიფო ვალის სტრუქტურა 2015 წლის 31 აგვისტოს მდგომარეობით საშინაო 22% მრავალმხრ ივი 55% საგარეო 78% საშუალო შეწონილი: - საპროცენტო განაკვეთი 1.9% - საკონტრაქტო ვადიანობა 21.6 წელი - დარჩენილი ვადიანობა 10.8 წელი ორმხრივი 13% ევრობონდი 9% 2015 წლის 31 აგვისტოს მდგომარეობით სახელმწიფო საგარეო ვალის პორტფელის 72% შედგება ფიქსირებული საპროცენტო განაკვეთის მქონე კრედიტებისგან. ეს გარემოება ხელს უწყობს საქართველოს სახელმწიფო საგარეო ვალის მომსახურების პარამეტრების დაცულობას საპროცენტო განაკვეთების ეგზოგენური რყევებისგან და უზრუნველყოფს ვალის მომსახურების ხარჯების შენარჩუნებას დაბალ დონეზე. სახელმწიფო საგარეო ვალის 45% SDR-შია დენომინირებული (ნასესხობის სპეციალური უფლება) მსოფლიო ბანკის, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის და აზიის განვითარების ბანკის ფინანსური რესურსების დიდი წილის გამო. სავალუტო სტრუქტურა საპროცენტო განაკვეთის ტიპი სხვა 4% USD 35% ცვლადი 28% ფიქსირე ბული 72% SDR 45% EUR 16% 2 სახელმწიფო საგარეო ვალის სტრუქტურა - 2015 წლის 31 აგვისტოს მდგომარეობით კრედიტორი კრედიტის ვალუტა ნაშთი (ათასი) კრედიტის ვალუტაში სახელმწიფო საგარეო ვალი SDR რეკონსტრუქციის და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (WB - IBRD) USD სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) PRGF საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) SBA ევროგაერთიანება (EU) ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკი (EBRD) ლარში 697 655 170 648 6 846 55 680 206 629 32 336 98 287 80 914 21 232 120 000 15 465 1 080 9 814 182 6 953 572 2 298 086 562 117 22 551 130 653 484 855 75 875 230 631 189 865 49 821 281 580 50 943 3 557 მრავალმხრივი კრედიტორები განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (WB - IDA) აშშ დოლარში 4 182 477 2 963 381 979 367 239 556 9 610 55 680 206 629 32 336 98 287 80 914 21 232 120 000 21 710 1 516 შეწონილი საპროცენტო განაკვეთი 0,75% 2,00% 2,15% 0,81% 0,61% 0,93% 1,01% 0,97% 0,94% 1,24% 0,75% 2,00% 0,176% 0,115% 0,005% 0,011% 0,030% 0,007% 0,024% 0,019% 0,005% 0,036% 0,004% 0,001% 0,58% 0,001% 0,52% 0,00% 1,05% 0,52% 0,000% 0,028% 0,001% 0,75% 2,00% 2,15% LIBOR + ცვლადი სპრედი 0,75% 2,00% (SDR LIBOR + IBRD-ის ცვლადი სპრედი)/2 0,00% SDR-ის განაკვეთი 4 742 6 656 15 619 SDR SDR EUR 19 600 80 000 10 000 27 514 112 304 11 282 64 563 263 521 26 473 EUR 76 016 85 760 201 237 EURIBOR + 1% 1,04% 0,021% 1% საშეღავათო პერიოდის განმავლობაში, 1.5% მას შემდეგ 1,00% 0,068% 0,032% 0,021% 0,016% 0,015% 0,003% 0,006% 0,000% 0,003% 0,001% 0,020% 0,009% 0,011% 0,010% 202 716 284 572 667 749 EUR EUR EUR EUR 47 565 38 429 46 879 87 500 18 636 27 992 930 16 000 2 816 95 914 40 000 23 226 20 000 66 771 53 946 65 809 87 500 18 636 27 992 930 16 000 2 816 108 209 45 128 26 203 22 564 156 679 126 585 154 420 205 319 43 729 65 684 2 183 37 544 6 608 253 913 105 892 61 486 52 946 EURIBOR + 0.75% EURIBOR + 0.82% 1,69% 1,94% 2,00% 1,60% 1,00% 0,72% 0,74% 0,94% 0,97% 0,76% 1,00% 0,79% 0,86% 1,69% 1,94% EUR 23 000 25 948 60 888 EURIBOR + 0.858% 0,90% 0,006% 716 806 12 331 10 806 211 20 668 8 422 88 369 12 717 256 234 27 774 3 279 43 329 73 076 3 879 4 602 149 007 27 013 16 679 110 468 2 200 16 593 203 1 204 7 644 498 9 954 10 804 22 547 2 797 29 241 500 000 500 000 1 681 986 28 935 25 357 495 48 497 19 763 207 358 29 841 601 549 65 172 7 693 101 672 171 474 9 103 10 798 349 646 63 385 39 138 259 214 5 162 38 935 475 2 825 17 936 1 168 23 358 25 353 52 906 6 563 68 614 1 173 250 1 173 250 1,00% 3,00% 4,00% 3,00% 3,00% 4,00% 3,00% 3,00% 3,00% 4,00% 0,00% 2,00% 6,06% 4,20% 2,20% 0,75% 2,30% 0,01% 0,65% 1,30% 3,00% 4,20% 5,10% 2,25% 1,50% 2,50% 2,00% 1,10% 0,17% EURIBOR + 1.8% 1,00% 3,00% 4,00% 3,00% 3,00% 4,00% 3,00% 3,00% 3,00% 4,00% 0,00% 2,00% 6,06% 4,20% 2,20% 0,75% 2,30% 0,01% 0,65% 1,30% 3,00% 4,20% 5,10% 2,25% 1,50% 2,50% 2,00% 1,10% 0,17% 1,84% 0,003% 0,008% 0,000% 0,015% 0,006% 0,085% 0,009% 0,000% 0,000% 0,027% 0,000% 0,021% 0,106% 0,004% 0,002% 0,027% 0,015% 0,000% 0,017% 0,001% 0,012% 0,000% 0,001% 0,004% 0,000% 0,006% 0,005% 0,006% 0,000% 0,013% 6,875% 6,875% 0,822% SDR აზიის განვითარების ბანკი (ADB) USD ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) საპროცენტო განაკვეთი 31.08.2015 საპროცენტო განაკვეთი ორმხრივი კრედიტორები ავსტრია აზერბაიჯანი თურქმენეთი თურქეთი ირანი რუსეთი სომხეთი უზბეკეთი უკრაინა ყაზახეთი ჩინეთი EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD CNY გერმანია (KfW) EUR იაპონია JPY კუვეიტი KWD ნიდერლანდები EUR აშშ USD საფრანგეთი EUR ფასიანი ქაღალდები ევროობლიგაცია 2021 USD 10 930 10 806 211 20 668 8 422 88 369 12 717 256 234 27 774 21 000 38 406 64 773 3 438 4 079 132 076 3 248 200 2 005 642 13 283 526 264 515 5 008 180 1 067 7 644 498 9 954 10 804 19 985 2 479 25 918 500 000 2,00% 1,60% 1,00% LIBOR + ფიქსირებული სპრედი 3 გარანტირებული კრედიტები გერმანია (KfW) EUR 2 030 2 290 2 290 5 374 5 374 0,75% საშუალო შეწონილი საპროცენტო განაკვეთი 0,75% 0,000% 1,919% 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტი ითვალისწინებს საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებისა და უცხო ქვეყნების მთავრობების მიერ საქართველოსთვის გამოყოფილი გრძელვადიანი საინვესტიციო კრედიტების ათვისებას 680,000 ათასი ლარის ოდენობით. ასევე მსოფლიო ბანკის „განვითარების პოლიტიკის ღონისძიების“ ფარგლებში გათვალისწინებულია 240,000 ათასი ლარი, აზიის განვითარების ბანკის „შიდა რესურსების მობილიზაციის გაუმჯობესება ინკლუზიური ზრდის პროგრამისათვის“ ფარგლებში 120,000 ათასი ლარი და ევროკავშირის მაკროეკონომიკური დახმარება 35,000.0 ათასი ლარი. დაგეგმილი თანხების ათვისების შემთხვევაში შენარჩუნებული იქნება სახელმწიფო საგარეო ვალის პარამეტრების მდგრადობა. სახელმწიფო საგარეო ვალდებულებების მომსახურებისა და დაფარვისათვის საქართველოს 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტით გათვალისწინებულია 640,000 ათასი ლარი, საიდანაც 360,000 ათასი ლარი წარმოადგენს ძირითადი თანხის დაფარვას, ხოლო 280,000 ათასი ლარი - პროცენტის თანხას: სახელმწიფო საგარეო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა 2016 წლისათვის (პროგნოზი) ათასი ლარი კრედიტორები სულ ავსტრია კუვეიტი იაპონია გერმანია აშშ სომხეთი აზერბაიჯანი ირანი ყაზახეთი ნიდერლანდები რუსეთი თურქეთი თურქმენეთი უკრაინა უზბეკეთი საფრანგეთი ჩინეთი IDA IBRD IFAD EBRD EIB ADB IMF EU ევრობონდები ვალების დაფარვა 360,000 5,060 7,158 56,560 5,912 2,887 2,209 1,770 11,684 459 19,373 4,191 528 69 76 20,504 1,125 133,151 27,469 3,298 24,964 10,720 20,833 - პროცენტი 280,000 361 1,240 4,631 22,576 1,513 927 788 610 24,592 189 8,633 1,635 16,452 16 18 2,486 33,671 23,958 952 6,053 14,338 24,143 4,115 164 85,938 სულ 2016 640,000 361 6,300 11,789 79,136 7,425 3,815 2,997 2,381 36,276 648 28,007 5,826 16,979 85 93 22,989 1,125 166,822 51,427 4,250 31,018 25,059 44,976 4,115 164 85,938 4 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო ახორციელებს 12 თვიანი სახაზინო ვალდებულებების და 2 წლიანი, 5 წლიანი და 10 წლიანი სახაზინო ობლიგაციების ემისიას. 2015 წლის 31 აგვისტოს მდგომარეობით სახაზინო ვალდებულებების და ობლიგაციების ბოლო აუქციონებზე დაფიქსირებულმა საშუალო შეწონილმა საპროცენტო განაკვეთებმა შეადგინა: 12 თვიანზე 10.0%, 2 წლიანზე - 12.7%, 5 წლიანზე - 14.2%, 10 წლიანზე - 13.8%. სახელმწიფო საშინაო ვალის ნაშთი 2015 წლის 31 აგვისტოს მდგომარეობით შეადგენს 2 171.6 მილიონ ლარს (სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში 2 203.2 მლნ ლარი), აქედან 1 613.8 მილიონი ლარი წარმოადგენს ნაშთს სახაზინო ვალდებულებების და ობლიგაციების ნაწილში, ხოლო 557.8 მილიონი ლარი - „სახელმწიფო ობლიგაციები სებ-სთვის და ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის“ ნაწილში. შენიშვნა: სახელმწიფო საშინაო ვალის ნაშთი არ მოიცავს ე.წ. "ისტორიულ ვალს". "ისტორიული ვალის“ მოცულობა საორიენტაციოა, ვინაიდან ამ კატეგორიის უმეტესი ნაწილი დასაზუსტებელია სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში ვადის და ტიპის მიხედვით 2015 წლის 31 აგვისტოს მდგომარეობით ათასი ლარი სულ 2,203,152 სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 1,645,306 12 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 414,000 2 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 5 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 10 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 561,284 535,022 135,000 სხვა სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდები 557,846 სახელმწიფო ობლიგაცია სებ-სთვის 400,846 სახელმწიფო ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისთვის 157,000 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტი ითვალისწინებს საშინაო ვალდებულებების კლებას 772,500 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის სახაზინო ვალდებულებების და სახაზინო ობლიგაციების ძირითადი თანხის დაფარვას - 737,500 ათასი ლარის ოდენობით და სახელმწიფო ობლიგაციების ძირითადი თანხის დაფარვას (სებ-ის მიმართ ვალი) - 35,000 ათასი ლარის ოდენობით, საქართველოს მთავრობის და საქართველოს ეროვნული ბანკის 2006 წლის 15 მაისის „საქართველოს მთავრობის საქართველოს ეროვნული ბანკისადმი დავალიანების დაფარვის ღონისძიებების შესახებ“ 2006 წლის 20 მარტის შეთანხმებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ შეთანხმების შესაბამისად. 2016 წლის განმავლობაში სახაზინო ვალდებულებების და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვების შედეგად საშინაო ვალდებულებების დაგეგმილი ზრდა შეადგენს 937,500 ათას ლარს. შესაბამისად, სახაზინო ვალდებულებების და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვების შედეგად საშინაო ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვრება არა უმეტეს 200,000 ათასი ლარის წმინდა ზრდით. 5 სახელმწიფო ვალის საპროგნოზო ზღვრული მოცულობა 2016 წლის ბოლოსთვის კრედიტორი სულ სახელმწიფოს მიერ და სახელმწიფოს გარანტიით აღებული საგარეო კრედიტების ზღვრული მოცულობა მრავალმხრივი კრედიტორებისაგან 1 მსოფლიო ბანკი (WB) სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) 2 საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) 3 ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) 4 აზიის განვითარების ბანკი (ADB) 5 ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) 6 ევროკავშირი (EU) 7 ორმხრივი კრედიტორებისაგან ავსტრია 1 აზერბაიჯანი 2 თურქმენეთი 3 თურქეთი 4 ირანი 5 რუსეთი 6 სომხეთი 7 უზბეკეთი 8 უკრაინა 9 10 ყაზახეთი 11 ჩინეთი 12 გერმანია 13 იაპონია 14 კუვეიტი 15 ნიდერლანდები 16 ამერიკა 17 საფრანგეთი სხვა საგარეო ვალდებულებები ევრობონდები 1 სახელმწიფოს გარანტიით აღებული კრედიტები გერმანია 1 საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (ეროვნული ბანკი) საშინაო ვალის ზღვრული მოცულობა საპროგნოზო ნაშთი 31.12.2016 ათასი ლარი 11,578,833.58 8,331,116 4,768,848 74,255 272,640 233,520 2,147,722 765,131 69,000 2,027,844 32,790 23,547 507 45,106 18,249 189,777 27,101 512 462 66,658 8,165 704,247 665,364 32,837 3,150 59,936 149,437 1,200,000 1,200,000 5,560 5,560 14,314 3,003,707 1 ეროვნული ბანკისთვის განკუთვნილი ერთწლიანი ყოველწლიურად განახლებადი სახელმწიფო ობლიგაცია 360,846 2 სხვადასხვა ვადის სახელმწიფო ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისთვის 142,000 ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ვალდებულებები 3 ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ობლიგაციები 4 ისტორიული ვალი 5 სულ სახელმწიფო ვალის ზღვრული მოცულობა 474,664 1,353,872 672,325 14,582,541 შენიშვნა: კურსი - 1 აშშ დოლარი=2.4 ლარი 6
სხვა
ინფორმაცია 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამების და ღონისძიებების ფარგლებში ეკონომიკური კლასიფიკაციის „სხვა ხარჯების“ მუხლიდან განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ თბილისი 2015 ინფორმაცია 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამების და ღონისძიებების ფარგლებში ეკონომიკური კლასიფიკაციის „სხვა ხარჯების“ მუხლიდან განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ წყალმომარაგებისა და საკანალიზაციო ინფრასტრუქტურის აღდგენარეაბილიტაცია 4.3% საქართველოს პრეზიდენტის და საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდები 2.1% მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება 1.9% საგანმანათლებლო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება 8.0% პროფესიული განათლება 1.2% ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის მშენებლობარეაბილიტაცია/სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება 1.1% იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა 1.0% უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო კვლევების პროგრამა 11.3% პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის დაფინანსება 1.0% სხვადასხვა ღონისძიებები 11.5% რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია 15.2% ზოგადი განათლება 41.3% 1 2016 წლის პროექტი კოდი დასახელება სულ 01 00 საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები 336.7 განმარტება საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 336.7 0.0 0.0 01 01 საკანონმდებლო საქმიანობა 332.0 332.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, გაეროს განვითარების პროგრამის „საქართველოს საოპარლამენტო სისტემის დემოკრატიზაცია“ თანადაფინანსების ხარჯი 01 02 საბიბლიოთეკო საქმიანობა 3.5 3.5 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 01 03 ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირება 1.2 1.2 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 02 00 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია 60.0 60.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 03 00 საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი 10.0 10.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 04 00 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია 90.0 90.0 0.0 0.0 პერსონალის და სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გადაწყველების საფუძველზე საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის საჯარო მოსამსახურის გარდაცვალების ან/და საჯარო მოსამსახურის ოჯახის წევრის (მეუღლე, მშობელი, შვილი) გარდაცვალებისას ოჯახისათვის/საჯარო მოსამსახურისათვის ერთჯერადი დახმარების გაწევის ხარჯი სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, 04 01 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია 90.0 90.0 0.0 0.0 05 00 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 380.0 380.0 0.0 0.0 06 00 საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 21,494.6 21,494.6 0.0 0.0 06 01 საარჩევნო გარემოს განვითარება 28.0 28.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები 2,507.0 2,507.0 0.0 0.0 საოლქო საარჩევნო კომისიების ფუნქციონირების ხარჯები 1,981.1 1,981.1 0.0 0.0 საარჩევნო სუბიექტების სატელევიზიო რეკლამის განთავსების ხარჯი 4,190.5 4,190.5 0.0 0.0 საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელთა დაფინანსება 3.0 3.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები 8,523.0 8,523.0 0.0 0.0 პოლიტიკური პარტიების დაფინანსება 4,262.0 4,262.0 0.0 0.0 პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის განვითარება 06 02 01 06 02 03 06 02 04 06 03 06 04 01 06 04 02 არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები საარჩევნო სუბიექტების სატელევიზიო რეკლამის განთავსების ხარჯი საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელთა დაფინანსება საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარების და სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა პოლიტიკური პარტიების დაფინანსება პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის განვითარება 2 2016 წლის პროექტი კოდი დასახელება სულ განმარტება საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 07 00 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 70.0 70.0 0.0 0.0 პერსონალის და სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 08 00 საქართველოს უზენაესი სასამართლო 70.0 70.0 0.0 0.0 პერსონალის და სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, 09 00 საერთო სასამართლოები 755.0 755.0 0.0 0.0 09 01 საერთო სასამართლოების სისტემის განვითარება და ხელშეწყობა 501.0 501.0 0.0 0.0 09 02 მოსამართლეებისა და სასამართლოს თანამშრომლების მომზადება-გადამზადება 254.0 254.0 0.0 0.0 10 00 საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 27.0 27.0 0.0 0.0 3.0 3.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 5.0 5.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 2.0 2.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 8.0 8.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 11.0 11.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 11.0 11.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 12 00 14 00 15 00 16 00 17 00 18 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთის, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღის, ყვარლის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთის, ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონის, ცაგერის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომის, ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში პერსონალის დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, ნაფიცი მსაჯულების ხარჯები სახელმწიფო სასწავლო სტიპენდიების ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, 3 2016 წლის პროექტი კოდი დასახელება 20 00 20 01 20 02 21 00 22 00 ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი სსიპ – საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი განმარტება საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 20.0 20.0 0.0 0.0 15.0 15.0 0.0 0.0 სულ სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 5.0 5.0 0.0 0.0 7.0 7.0 0.0 0.0 5.0 5.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 23 00 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 1,299.0 1,299.0 0.0 0.0 23 01 სახელმწიფო ფინანსების მართვა 320.0 320.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, 23 03 ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია 966.0 966.0 0.0 0.0 პერსონალის დაზღვევის ხარჯი 11.0 11.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 2.0 2.0 0.0 0.0 7,658.0 7,658.0 0.0 0.0 28.0 28.0 0.0 0.0 65.0 65.0 0.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 5.0 5.0 0.0 0.0 200.0 200.0 0.0 0.0 3.0 3.0 0.0 0.0 3,300.0 3,300.0 0.0 0.0 23 04 23 05 24 00 24 01 01 24 01 02 01 24 01 02 03 24 01 03 01 ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური უზრუნველყოფა საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების დაცვის ღონისძიებები სსიპ - მეწარმეობის განვითარების სააგენტო 24 01 03 02 მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა 24 01 04 01 24 01 04 02 სსიპ - საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ხელშეწყობა სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი ოლიმპიადებზე გამარჯვებული მოსწავლეების ან სხვა წარმატებული ბავშვების (10 ბავშვის) საზღვარგარეთ, ცნობილ ბიზნეს-სკოლებში, საზაფხულო სკოლის კურსებზე 3 კვირით გასამგზავრებელი ხარჯი სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში 4 სამრეწველო ინოვაციების ლაბორატორიის შექმნის ხარჯი (ლაბორატორიებისათვის საჭირო შენობების 4 2016 წლის პროექტი კოდი დასახელება სულ 24 02 24 05 24 06 24 07 25 00 25 01 01 25 01 02 25 02 01 25 02 03 05 25 03 01 25 03 02 ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა საქართველოს მიერ საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების ფარგლებში საქართველოს აეროპორტებში "გათავისუფლებული ფრენების" მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება (მათ შორის, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა) ბაქო - თბილისი - ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობისათვის მარაბდა ახალქალაქი - კარწახის მონაკვეთზე კერძო საკუთრებაში არსებული მიწების გამოსყიდვაკომპენსაცია საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს აპარატი სსიპ – ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრი საავტომობილო გზების პროგრამების მართვა აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის ზესტაფონი–ქუთაისი– სამტრედიის მონაკვეთის მშენებლობარეკონსტრუქცია (JICA) საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ განსახორციელებელი პროექტები მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამა (ADB) საბიუჯეტო სახსრები განმარტება გრანტი კრედიტი მოწყობის სამუშაოების წარმოება და მათი სპეციალური დანიშნულების დაზგადანადგარებით აღჭურვა); დამწყები მეწარმეებისა და ფიზიკური პირების ინოვაციური იდეების კომერციალიზაციის მიზნით, 20 მინიგრანტის გაცემა და ასევე, 2015 წელს გაფორმებული საგრანტო ხელშკრულებების ფარგლებში, სამრეწველო ინოვაციების ლაბორატორიების ფუნქციონირებისათვის გასაცემი თანხა საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები 2.0 2.0 0.0 0.0 13.0 13.0 0.0 0.0 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების ფარგლებში საქართველოს აეროპორტებში საჰაერო ხომალდების აფრენა-დაფრენისათვის საჭირო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება 40.0 40.0 0.0 0.0 ბაქო - თბილისი - ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობისათვის მარაბდა - ახალქალაქი - კარწახის მონაკვეთზე კერძო საკუთრებაში არსებული მიწების გამოსყიდვა- კომპენსაციის ხარჯი 233,603.0 58,698.0 12,420.0 162,485.0 40.0 40.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, 3.0 3.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, 40.0 40.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, 1,000.0 500.0 0.0 500.0 14,950.0 14,950.0 0.0 0.0 110,300.0 25,875.0 0.0 84,425.0 დონორის დაფინანსებული სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები და მათი თანადაფინანსება 5 2016 წლის პროექტი კოდი დასახელება 25 03 03 25 03 04 25 03 05 25 03 06 25 04 02 25 04 03 25 04 04 25 05 01 26 00 26 01 26 02 26 03 26 04 26 05 რეგიონალური განვითარების პროექტი I ნაწილი (კახეთი) (WB) რეგიონალური განვითარების პროექტი II (იმერეთი) (WB) რეგიონალური განვითარების პროექტი III (მცხეთა-მთიანეთი და სამცხე-ჯავახეთი) (WB) რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB, WB-TF) წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი (EIB) წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი II (EIB, EU) საკანალიზაციო სისტემების მდგრადი მართვის პროექტი (SIDA) იძულებით გადაადგილებულ პირთა საცხოვრებელი სახლების გადაუდებელი რეაბილიტაცია დასავლეთ საქართველოში (KfW) საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ შორის, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება გამოძიებაზე ზედამხედველობის, სახელმწიფო ბრალდების მხარდაჭერის, დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლისა და პრევენციის პროგრამა ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის, მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სისტემის თანამშრომელთა გადამზადება და სასწავლო ცენტრის განვითარება ელექტრონული მმართველობის განვითარება განმარტება საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 15,000.0 3,000.0 0.0 12,000.0 11,600.0 2,400.0 0.0 9,200.0 19,320.0 3,860.0 0.0 15,460.0 22,650.0 1,400.0 1,000.0 20,250.0 200.0 200.0 0.0 0.0 30,000.0 4,850.0 4,500.0 20,650.0 8,250.0 1,530.0 6,720.0 0.0 250.0 50.0 200.0 0.0 1,617.0 1,617.0 0.0 0.0 სულ 335.0 335.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა, გასაცემი გრანტები (დანაშაულის პრევენციის, განრიდების, მედიაციის, სოციალური რეაბილიტაციის, სამოქალაქო აქტივობის საკითხებზე), საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები 1,172.0 1,172.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების და პერსონალის დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები 35.0 35.0 0.0 0.0 შენობა-ნაგებობის და სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯები 70.0 70.0 0.0 0.0 პროექტ „50 საჯარო მოხელის“ ფარგლებში პროექტის ბოლოს გამოვლენილი 5 საუკეთესო სტუდენტისათვის დიდ ბრიტანეთში ერთ თვიანი სასწავლო კურსის დასაფინანსებლად 1.0 1.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 6 2016 წლის პროექტი კოდი დასახელება 26 07 27 00 27 01 01 დანაშაულის პრევენცია და ინოვაციური პროგრამები საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო პენიტენციური სისტემის პოლიტიკის შემუშავება, მართვა და ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა ყოფითი პირობების გაუმჯობესება განმარტება საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 4.0 4.0 0.0 0.0 2,188.0 2,188.0 0.0 0.0 2,150.0 2,150.0 0.0 0.0 სულ სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები სატრანსპორტო საშუალებების და პერსონალის დაზღვევის ხარჯები, სასამართლოს მიერ დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯები, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები 27 02 სრულყოფილი პრობაციის სისტემა 35.0 35.0 0.0 0.0 27 03 სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემისათვის თანამშრომელთა მომზადება და პროფესიული განვითარება 3.0 3.0 0.0 0.0 28 00 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 42.0 42.0 0.0 0.0 28 01 01 01 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს აპარატი მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში 40.0 40.0 0.0 0.0 პერსონალის და სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, 2.0 2.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 10,609.0 10,609.0 0.0 0.0 დაწყებითი სამხედრო მომზადება 10.0 10.0 0.0 0.0 სსიპ - დავით აღმაშენებლის სახელობის ეროვნული თავდაცვის აკადემია 409.0 409.0 0.0 0.0 19.0 19.0 0.0 0.0 15.0 15.0 0.0 0.0 10,000.0 10,000.0 0.0 0.0 სსიპ - კიბერუსაფრთხოების ბიურო 5.0 5.0 0.0 0.0 29 07 01 სსიპ - სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო ტექნიკური ცენტრი დელტა 133.0 133.0 0.0 0.0 29 07 03 29 07 04 სსიპ - სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა ტექნიკის ინსტიტუტი სსიპ - რაფიელ დვალის მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი 7.0 7.0 0.0 0.0 3.0 3.0 0.0 0.0 28 02 29 00 29 02 01 29 02 02 01 29 02 02 02 29 03 01 29 03 02 29 04 01 ა(ა)იპ სპორტული კლუბი არმია სსიპ - გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი სამედიცინო შესაძლებლობები და სოციალური მხარდაჭერა სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯები, სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, სახელმწიფო სასწავლო სტიპენდიების ხარჯი პერსონალის დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, შენობა-ნაგებობების დაზღვევის ხარჯი პერსონალის დაზღვევის ხარჯი სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი პერსონალის და სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, სხვადასხვა სახელობის სტიპენდიებისა და გრანტების ხარჯი. საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, 7 2016 წლის პროექტი კოდი დასახელება 29 07 05 სსიპ - ინსტიტუტი ოპტიკა 29 07 06 სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი 30 00 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 30 01 30 06 32 00 32 01 01 32 01 02 32 01 03 32 02 01 32 02 02 01 საზოგადოებრივი წესრიგი, სახელმწიფო საზღვრის დაცვა და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება განათლების სფეროში სამინისტროს პოლიტიკის განხორციელების ხელშეწყობა განათლების ხარისხის განვითარება და მართვა ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსება სსიპ – მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის აპარატი განმარტება საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 1.0 1.0 0.0 0.0 საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, 7.0 7.0 0.0 0.0 საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, 21,000.0 21,000.0 0.0 0.0 18,000.0 18,000.0 0.0 0.0 3,000.0 3,000.0 0.0 0.0 789,234.0 719,324.0 69,910.0 0.0 40.0 40.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 8.0 8.0 0.0 0.0 საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები 7.0 7.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 507,000.0 507,000.0 0.0 0.0 ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების ვაუჩერული დაფინანსება 20.0 20.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი სულ პერსონალის და სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი პერსონალის დაზღვევის ხარჯი ინგლისური ენის მოხალისე პედაგოგების ჯანმრთელობის დაზღვევა; მაგისტრანტების დაფინანსება, რომლებიც ერთი სასწავლო წლის განმავლობაში მუშაობდნენ სკოლებში და წარმატებით ჩააბარეს ერთიანი სამაგისტრო გამოცდები; მანდატურთა შრომის ანაზღაურებისა და დაზღვევის ხარჯი; სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები 32 02 02 02 სსიპ – მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის პროგრამები 450.0 450.0 0.0 0.0 32 02 03 უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა 7,300.0 7,300.0 0.0 0.0 32 02 04 02 სსიპ – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს განკარგვა განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვების საგანმანათლებლო და საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა და ინკლუზიური განათლების განვითარება მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა 85.0 85.0 0.0 0.0 25.0 25.0 0.0 0.0 364.0 364.0 0.0 0.0 შესაბამისი საჯარო სკოლების დაფინანსება, ინტეგრირებული კლასების კუთხით 11,502.0 11,502.0 0.0 0.0 მოსწავლეების სასკოლო სახელმძღვანელოებითა და რვეულებით უზრუნველყოფა 32 02 04 03 32 02 05 32 02 06 წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება 8 2016 წლის პროექტი კოდი დასახელება სულ განმარტება საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 32 02 10 ეროვნული სასწავლო გეგმების დანერგვა და მონიტორინგი 70.0 70.0 0.0 0.0 პროექტების კონკურსში გამარჯვებულთა დაჯილდოვება 32 02 12 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა 325.0 325.0 0.0 0.0 აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში არსებული ქართული სკოლების სახელმძღვანელოებითა და მოსწავლეთა გაკვეთილზე დასწრების აღრიცხვის ჟურნალებით უზრუნველყოფა, სასკოლ ინიციატივების წახალისება 15,500.0 15,500.0 0.0 0.0 პროფესიული დაწესებულებების ვაუჩერული დაფინანსება 5.0 5.0 0.0 0.0 7.0 7.0 0.0 0.0 18.0 18.0 0.0 0.0 სსიპ – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის აპარატი 4.0 4.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი სსიპ – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის პროგრამები და გრანტები 24,646.0 24,646.0 0.0 0.0 საგრანტო კონკურსების საფუძველზე სამეცნიერო კვლევების დაფინანსება სსიპ - ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი 6.0 6.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები სსიპ – კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი 10.0 10.0 0.0 0.0 სახელობითი სტიპენდიები მეცნიერების აღდგენა და განვითარება 25,000.0 25,000.0 0.0 0.0 სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების დაფინანსება სახელმწიფო სასწავლო გრანტი 80,000.0 80,000.0 0.0 0.0 სახელმწიფო სასწავლო გრანტი 4,400.0 4,400.0 0.0 0.0 სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტი 4,200.0 4,200.0 0.0 0.0 ბაკალავრიატის წარჩინებული სტუდენტების სახელმწიფო სტიპენდიები 1,210.0 1,210.0 0.0 0.0 უცხოელი სტუდენტების ხელშეწყობის ხარჯები 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 ახალგაზრდა და პერსპექტიული კადრების სწავლებისა და კვლევის პროცესში ჩართულობის ხელშეწყობა 5.0 5.0 0.0 0.0 ქვეპროგრამა “სტუდენტური ბარათის“ უზრუნველყოფა 13.0 13.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა, 32 03 01 32 03 02 32 03 03 32 04 01 01 32 04 02 01 01 32 04 02 01 02 32 04 02 02 01 32 04 02 02 02 32 04 02 05 32 04 03 01 32 04 03 02 32 04 03 03 11 32 04 03 04 32 04 04 32 04 05 32 05 01 01 პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობა ეროვნული უმცირესობების პროფესიული გადამზადება განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა სსიპ – შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის აპარატი სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტი სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს – საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს განკარგვა პროგრამა „ცოდნის კარი“ უმაღლესი განათლების ხარისხის განვითარების ხელშეწყობა უმაღლესი განათლებისა და სამეცნიეროკვლევითი პროექტების ხელშეწყობა სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები 9 2016 წლის პროექტი კოდი დასახელება 32 05 01 02 32 05 01 03 32 05 02 01 32 05 02 02 32 06 საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფორმაციულ - საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა პროგრამა „ჩემი პირველი კომპიუტერი“ ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება პროფესიული საგანანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს 33 02 01 04 33 02 01 12 საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა სსიპ – თბილისის მარიონეტების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი სსიპ – ჯ.კახიძის სახელობის თბილისის მუსიკალურ–კულტურული ცენტრი 33 02 01 13 სსიპ – საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრი 33 00 33 01 33 02 01 21 33 02 01 22 33 02 01 25 33 02 01 27 სსიპ – ჰეიდარ ალიევის სახელობის თბილისის აზერბაიჯანული პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი სსიპ – დავით ბააზოვის სახელობის საქართველოს ებრაელთა და ქართულებრაულ ურთიერთობათა ისტორიის მუზეუმი სსიპ – თბილისის სახელმწიფო კამერული ორკესტრი სსიპ – მწერალთა სახლი 33 02 01 28 სსიპ - ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრი 33 02 01 29 სსიპ - ჩერქეზული (ადიღეური) კულტურის ცენტრი განმარტება საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 საჯარო სკოლების კომპიუტერული ტექნიკით უზრუნველყოფა 17,544.0 17,544.0 0.0 0.0 პირველკლასელებისა და მათი დამრიგებლების კომპიუტერული ტექნიკით უზრუნველყოფა 7,500.0 7,500.0 0.0 0.0 საჯარო სკოლების ინვენტარით (მერხი, დაფა და ა.შ) აღჭურვა 1,200.0 1,200.0 0.0 0.0 პროფესიული საგანანმანათლებლო დაწესებულებების შესაბამისი ინვენტარით აღჭურვა 74,770.0 4,860.0 69,910.0 0.0 დონორის დაფინანსებული სხვადასხვა პროექტები 19,599.0 19,599.0 0.0 0.0 26.0 26.0 0.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 4.0 4.0 0.0 0.0 3,587.0 3,587.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 3.0 3.0 0.0 0.0 460.0 460.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 სულ სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები პერსონალის და სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, ფილმწარმოების ხარჯი საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები ფრანქფურტის წიგნის ბაზრობის ხარჯი სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები 10 2016 წლის პროექტი კოდი დასახელება 33 02 01 33 33 02 01 34 33 02 02 33 02 03 33 02 04 33 03 01 33 03 02 33 03 03 33 03 04 33 03 06 33 03 07 33 03 08 33 03 09 33 03 10 33 03 13 33 04 01 01 ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა რეგიონებში კულტურის მხარდაჭერის პროგრამა საერთაშორისო კულტურული ურთიერთობებისა და ქართული კულტურის პოპულარიზაციის პროგრამა სახალხო არტისტების, სახალხო მხატვრებისა და ლაურეატების სტიპენდიები და სოციალური დახმარება სსიპ - კულტურის განვითარების საინვესტიციო ფონდი სსიპ – თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია სსიპ – საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი სსიპ – თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია სსიპ – ქ. ქუთაისის სამუსიკო კოლეჯი სსიპ – ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ქ.თბილისის ზ. ფალიაშვილის სახელობის ცენტრალური სამუსიკო სკოლის "ნიჭიერთა ათწლედი" სსიპ – სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ევგენი მიქელაძის სახელობის ქ. თბილისის ცენტრალური სამუსიკო სასწავლებელი სსიპ – ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელობის თბილისის საბალეტო ხელოვნების სახელმწიფო სასწავლებელი სსიპ – სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ქ. თბილისის სამხატვრო სასწავლებელი სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის პროგრამა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ღონისძიებების ხელშეწყობის პროგრამა განმარტება საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 4,500.0 4,500.0 0.0 0.0 ღონისძიებების, პროექტების მხარდაჭერა და თანადაფინანსება 2,530.0 2,530.0 0.0 0.0 ღონისძიებების, პროექტების მხარდაჭერა და თანადაფინანსება 3,645.0 3,645.0 0.0 0.0 ღონისძიებების, პროექტების მხარდაჭერა და თანადაფინანსება 894.0 894.0 0.0 0.0 სახალხო არტისტების, სახალხო მხატვრებისა და ლაურეატების სტიპენდიები 5.0 5.0 0.0 0.0 105.0 105.0 0.0 0.0 5.0 5.0 0.0 0.0 30.0 30.0 0.0 0.0 3.0 3.0 0.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 3.0 3.0 0.0 0.0 სულ სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, წარჩინებული სტუდენტების სტიპენდიები პროექტების ხელშეწყობა და თანადაფინანსება, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები წარჩინებული სტუდენტების სტიპენდიები წარჩინებული სტუდენტების სტიპენდიები წარჩინებული სტუდენტების სტიპენდიები საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები 1.0 1.0 0.0 0.0 5.0 5.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 610.0 610.0 0.0 0.0 511.0 511.0 0.0 0.0 საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები სატრანსპორტო საშუალებების და შენობის დაზღვევის ხარჯები, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები კონკურსებში გამარჯვებული და წარჩინებული სტუდენდების სწავლის დაფინანსება პროექტების ხელშეწყობა და თანადაფინანსება 11 2016 წლის პროექტი კოდი დასახელება 33 04 01 02 33 04 01 03 33 04 01 05 33 04 01 08 33 04 01 25 33 04 02 01 33 04 02 02 34 00 34 01 01 34 01 02 34 01 03 02 სსიპ – საქართველოს ეროვნული მუზეუმი სსიპ – საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმი - ხელოვნების სასახლე სსიპ – გიორგი ლეონიძის სახელობის ქართული ლიტერატურის სახელმწიფო მუზეუმი სსიპ – გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული კვლევითი ცენტრი სსიპ - სმირნოვების მუზეუმი კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს ადმინისტრირება და მართვა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის პროგრამა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო (სამინისტროს აპარატი) საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს ტერიტორიული ორგანოები ეკომიგრანტთა მიგრაციის მართვა 34 01 03 03 სარეინტეგრაციო დახმარება საქართველოში დაბრუნებული მიგრანტებისათვის 34 02 01 იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა, სოციალური და საცხოვრებელი პირობების შექმნა განმარტება საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 12.0 12.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 4.0 4.0 0.0 0.0 სულ პროექტების ხელშეწყობა და თანადაფინანსება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები შენობის დაზღვევის ხარჯი 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 11.0 11.0 0.0 0.0 2,624.0 2,624.0 0.0 0.0 16,071.0 16,071.0 0.0 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0 საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები პროექტების ხელშეწყობა და თანადაფინანსება სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები ძეგლთა სარეაბილიტაციო-საკონსერვაციო სამუშაოები და საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები 5.0 5.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 2,250.0 2,250.0 0.0 0.0 550.0 550.0 0.0 0.0 13,000.0 13,000.0 0.0 0.0 ეკომიგრანტებისათვის საცხოვრებელი სახლების შეძენა; საქართველოში დაბრუნებული მიგრანტებისათვის სამედიცინო დახმარებით და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, პროფესიული სწავლების ხელშეწყობა, ანაზღაურებადი სტაჟირება, სოციალური პროექტების დაფინანსება, იურიდიული დახმარება, საზოგადოებრივი ინფორმირებულობის პროექტების დაფინანსება დევნილებისთვის რაიონებში სახლების შეძენა; საკადასტრო და შიდა აზომვითი, საპროექტო, საექსპერტო, დეფექტური აქტების და ხარჯთანუსხის მომსახურების შესყიდვა რეაბილიტირებულ და მშენებარე ობიექტებში; დევნილთა ჩასახლების 12 2016 წლის პროექტი კოდი დასახელება სულ 34 03 35 00 35 01 01 35 01 02 01 35 01 02 03 35 01 03 დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა სამკურნალო საშუალებების ხარისხის სახელმწიფო კონტროლი დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა საბიუჯეტო სახსრები განმარტება გრანტი კრედიტი ადგილებში შექმნილი ამხანაგობების თანადაფინანსება; რეაბილიტირებულ ობიექტებში კომუნიკაციების უზრუნველყოფა (შეჭრა-მონტაჟი); იმ დევნილი ოჯახებისათვის ფულადი დახმარება (თანხა ირიცხება ბანკში), რომლებმაც იპოთეკური სესხით შეიძინეს საცხოვრებელი სახლები; დევნილთა გრძელვადიანი განსახლების მიზნით სხვადასხვა უწყებების მიერ გადმოცემული შენობების საცხოვრებელ სახლებად გადაკეთების სამუშაოებისათვის. დევნილთა ჩასახლებებში, განსაკუთრებით სოფლად, სასოფლო-სამეურნეო და სხვა ბიზნეს პროექტების დაფინანსება 216.0 216.0 0.0 0.0 8,021.0 8,021.0 0.0 0.0 26.0 26.0 0.0 0.0 ჯანმრთელობისათვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურება სასამართლო გადაწყვეტილებით ფიზიკურ პირზე; საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები 4.0 4.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯები, 10.0 10.0 0.0 0.0 მედიკამენტების ფარული შესყიდვის ხარჯი - კონტროლის მიზნით 44.0 44.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები სასამათლოს მიერ დაკისრებული თანხები; საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, სახელმწიფო ზრუნვაში მყოფები პირებისათვის პირადობის მოწმობების დამზადების ხარჯი; სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, ბენეფიციარებისათვის ავიაბილეთების შესყიდვის ხარჯები და საზღვაო კურორტზე სასტუმროს მომსახურების ხარჯები სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, ახალ შენობაში ქსელების გაყვანის ხარჯი ელექტრო და მექანიკური ეტლების, საპროთეზო-ორთოპედიული საშუალებების, სმენის აპარატის და კოხლეარული იმპლანტის შეძენა, იმპლანტის მორგებარეგულირება და ლოგოპედის მომსახურება. 35 01 04 სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მართვა 44.0 44.0 0.0 0.0 35 01 05 სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვა და დახმარების პროგრამა 43.0 43.0 0.0 0.0 35 01 08 სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მართვის პროგრამა 6.0 6.0 0.0 0.0 35 02 03 06 დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა 2,250.0 2,250.0 0.0 0.0 660.0 660.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი საავადმყოფოს შენობის იჯარა, სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები ზუგდიდისა და დედოფლისწყაროს მრავალპროფილიანი საავადმყოფოებისათვის 35 03 03 07 02 სასწრაფო გადაუდებელი დახმარება 35 04 სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა 4,934.0 4,934.0 0.0 0.0 36 00 საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო 13,452.0 52.0 13,400.0 0.0 13 2016 წლის პროექტი კოდი დასახელება 36 01 01 01 36 01 01 02 36 02 01 36 03 02 02 37 00 37 01 01 37 01 02 37 01 05 37 01 06 37 01 11 02 37 01 11 03 37 02 01 37 02 02 37 02 04 37 02 05 37 02 06 37 03 01 37 03 05 ენერგეტიკის სამინისტროს აპარატი სსიპ - ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტო ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EIB, EU) ჯვარი ხორგა ელექტროგადამცემი ხაზი (EBRD, EC, KfW) საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამის მართვა და ადმინისტრირება რეგიონებში სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის ღონისძიებები სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვა სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (GEF, IFAD) ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემების გაუმჯობესება (WB) სურსათის უვნებლობის, მცენარეთა დაცვისა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობის პროგრამის მართვა და ადმინისტრირება სურსათის უვნებლობის სახელმწიფო კონტროლი მცენარეთა დაცვა და ფიტოსანიტარიული კეთილსაიმედოობა ვეტერინარული პრეპარატების სახელმწიფო კონტროლი და მინიტორინგი კვების პროდუქტების, ცხოველთა და მცენარეთა დაავადებების დიაგნოსტიკა მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარების პროგრამის მართვა და ადმინისტრირება რთველის ხელშეწყობის ღონისძიებები განმარტება საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 45.0 45.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, 7.0 7.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი. 3,000.0 0.0 3,000.0 0.0 სულ დონორის დაფინანსებული სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები 10,400.0 0.0 10,400.0 0.0 32,860.0 26,376.0 1,530.0 4,954.0 30.0 30.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 35.0 35.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 1,200.0 1,200.0 0.0 0.0 საინფორმაციო ბანკის შექმნა, თაფლისა და რძის შემკრებ პუნქტების მოწყობა შესაბამისი ინვენტარით, კოოპერატივების ბრენდირების ხელშეწყობა 25.0 25.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 4,780.0 296.0 1,530.0 2,954.0 დონორის დაფინანსებული სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები 2,000.0 0.0 0.0 2,000.0 110.0 110.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 50.0 50.0 0.0 0.0 ნიმუშების შესყიდვა 3.0 3.0 0.0 0.0 ნიმუშების შესყიდვა 10.0 10.0 0.0 0.0 ნიმუშების შესყიდვა 15.0 15.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 7.0 7.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 24,580.0 24,580.0 0.0 0.0 მევენახეობის სფეროში დასაქმებული ფიზიკური პირების მიერ მიღებული ყურძნის მოსავლის რეალიზაციის ხელშეწყობა 14 2016 წლის პროექტი კოდი დასახელება 37 04 01 38 00 სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო კვლევითი ღონისძიებების პროგრამის ადმინისტრირება და მართვა საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო განმარტება საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 15.0 15.0 0.0 0.0 189.0 189.0 0.0 0.0 სულ სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 38 01 01 საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო 40.0 40.0 0.0 0.0 ჯანმრთელობისათვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურება სასამართლო გადაწყვეტილებით ფიზიკურ პირზე; სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები 38 02 გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა 81.0 81.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 38 03 01 38 06 01 სსიპ – დაცული ტერიტორიების სააგენტო სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების დაცვა საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა სპორტის ინფრასტრუქტურის, რეაბილიტაციისა და სპორტული ინვენტარის განახლების პროგრამა 65.0 65.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 1.0 1.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 2.0 2.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 8,429.0 8,429.0 0.0 0.0 23.0 23.0 0.0 0.0 1,900.0 1,900.0 0.0 0.0 39 02 08 სსიპ – საქართველოს ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრი 14.0 14.0 0.0 0.0 39 02 11 სსიპ - საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი 12.0 12.0 0.0 0.0 384.0 384.0 0.0 0.0 4,700.0 4,700.0 0.0 0.0 70.0 70.0 0.0 0.0 1,316.0 1,316.0 0.0 0.0 38 07 39 00 39 01 39 02 07 39 03 01 39 03 03 39 04 01 39 04 02 ოლიმპიური ჩემპიონების სტიპენდიები საქართველოს ეროვნული, ოლიმპიური და ასაკობრივი ნაკრებების წევრთა, მწვრთნელთა, ადმინისტრაციული და საექიმო პერსონალის და პერსპექტიულ სპორტსმენთა სტიპენდიები ახალგაზრდული პოლიტიკის განვითარების პროგრამა სსიპ – საქართველოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდი სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები ფედერაციების და თვითმმართველობის ორგანოებისთვის გადასაცემად შესასყიდი სპორტული ინვენტარის და აჭურვილობის ხარჯი სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები ოლიმპიური ჩემპიონების სტიპენდიები საქართველოს ეროვნული, ოლიმპიური და ასაკობრივი ნაკრებების წევრთა, მწვრთნელთა, ადმინისტრაციული და საექიმო პერსონალის და პერსპექტიულ სპორტსმენთა სტიპენდიები კონკურსებში გამარჯვებული ახალგაზრდების გრანტი სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები და დ ახალგაზრდული 15 2016 წლის პროექტი კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები განმარტება გრანტი კრედიტი კავშირების მხარდასაჭერი პროექტების დაფინანსების ხარჯი 39 04 04 პროგრამა „მომავლის ბანაკი“ 10.0 10.0 0.0 0.0 40 00 საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური 910.0 910.0 0.0 0.0 40 01 დასაცავ პირთა და ობიექტთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა 895.0 895.0 0.0 0.0 40 02 სახელმწიფო ობიექტების მოვლა-შენახვა 15.0 15.0 0.0 0.0 41 00 საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი 33.0 33.0 0.0 0.0 42 00 სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი 2,150.0 2,150.0 0.0 0.0 საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები პერსონალის დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, საკონსტიტუციო სასამართლოში სარჩელის შეტანის ბაჟი. 42 01 01 42 01 02 სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებელი 2,071.0 2,071.0 0.0 0.0 სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიო 79.0 79.0 0.0 0.0 43 00 სსიპ – კონკურენციის სააგენტო 17.0 17.0 0.0 0.0 საერთო სასამართლოებში საქმეების განხილავსთან დაკავშირებული ხარჯები 44 00 სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია 61.5 61.5 0.0 0.0 პერსონალის დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, დევნილი მოსახლეობის (ბავშვები) განათლების ხარჯი (მოასწავლებლის დაქირავება) 20.0 20.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, სააღსრულებო ხარჯები 4.0 4.0 0.0 0.0 47 00 48 00 სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური 49 00 სსიპ - საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო 5.0 5.0 0.0 0.0 50 00 სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო 20.0 20.0 0.0 0.0 51 00 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი 5.0 5.0 0.0 0.0 53 00 სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური 12.0 12.0 0.0 0.0 54 00 სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური 141.0 141.0 0.0 0.0 პერსონალის და სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, სასამართლოს გადაწყვეტილებით გადასახდელი თანხები და ასევე, სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯები პერსონალის და სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, ვეტერანების შვილების სწავლების ხარჯების თანადაფინანსება 16 2016 წლის პროექტი კოდი დასახელება 55 00 56 00 სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური განმარტება საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 5.0 5.0 0.0 0.0 63.0 63.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 სულ 57 00 ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი 58 00 სსიპ -განათლების საერთაშორისო ცენტრი 5,550.0 5,550.0 0.0 0.0 59 00 საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს აპარატი 53.0 53.0 0.0 0.0 60 00 სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური 3,700.0 3,700.0 0.0 0.0 73,459.0 56,629.0 16,830.0 0.0 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 50,000.0 50,000.0 0.0 0.0 500.0 500.0 0.0 0.0 1,100.0 1,100.0 13.0 13.0 0.0 0.0 16.0 16.0 0.0 0.0 16,830.0 0.0 16,830.0 0.0 61 00 61 05 61 06 61 09 61 11 61 12 01 61 12 02 61 12 04 საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებისათვის დაწესებული ერთდროული ფულადი პრემიების გაცემის ფინანსური უზრუნველყოფა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან არსებული ხელშეკრულებების ფარგლებში ქართული მხარის ვალდებულებების დაფარვა ორმხრივი, რეგიონალური და რეგიონთაშორისი პროექტები (GIZ) KfW-ის ადგილობრივი ოფისის საოპერაციო ხარჯების თანადაფინანსება (KfW) ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (III ფაზა) (EU, KfW) სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი პერსონალის, შენობა-ნაგებობების, დანადგარებისა და სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, პერსონალის და სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, პერსონალის და სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი სტუდენტების ხელშეწყობის (მათ შორის საზღვარგარეთ სწავლის ღირებულება) ხარჯები სარეზერვო ფონდების თანხები სახელმწიფო ჯილდოებისათვის დაწესებული ერთდროული ფულადი პრემიები ქართული მხარის ვალდებულებების დაფარვა პროექტით გათვალისწინებული ღონისძიებები 17
სხვა
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო მთავრობის ვალის მდგრადობის ანალიზი 2015 -2019 წლებისთვის სექტემბერი, 2015 წელი 1 მთავრობის ვალის მდგრადობის ანალიზი მთავრობის ვალის მდგრადობის ანალიზის ჩატარების მთავარი მიზანია, შეფასდეს მთავრობის შესაძლებლობა მოემსახუროს ვალდებულებებს საშუალო და გრძელვადიან პერიოდში. მთავრობის ვალის მდგრადობის ანალიზი მოიცავს სხვადასხვა შესაძლო რისკ ფაქტორების შეფასებას და მათ გავლენას მთავრობის ვალის პორტფელზე, ეხმარება მთავრობას წინსწრებით მოახდინოს შესაძლებელი ნეგატიური ფაქტორებიდან გამოწვეული შედეგების იდენტიფიცირება და შეიმუშაოს შესაბამისი სამოქმედო გეგმა. მთავრობის ვალის მდგრადობის ანალიზში გამოყენებულია საბაზისო და ალტერნატიული (ნეგატიური) სცენარები და ამ სცენარებისთვის დაშვებები სხვადასხვა მაკროეკონომიკურ და ფისკალურ ცვლადებზე - რეალური მშპ-ს ზრდა, ინფლაცია, გაცვლითი კურსი, საპროცენტო განაკვეთები, სახელმწიფო ბიუჯეტის დეფიციტი და სხვა. მოცემულ ანალიზში, საბაზისო სცენარი წარმოადგენს, ეკონომიკური განვითარების იმ მოსალოდნელ ვარიანტს, რომლის მოხდენის ალბათობაც საშუალოვადიან პერიოდში ყველაზე მაღალია. შესაბამისად, აღნიშნული სცენარის საფუძველზე ხდება სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის შედგენა. ალტერნატიულ სცენარებში, ხდება სხვადასხვა სიდიდის მაკროეკონომიკური და ფისკალური შოკების (რეალური მშპ-ს ზრდის შოკი, რეალური საპროცენტო განაკვეთის შოკი, სახელმწიფო ბიუჯეტის პირველადი ბალანსის შოკი, და ნომინალური გაცვლითი კურსის შოკი) გათვალისწინებით სტრეს ტესტების ჩატარება და მათი გავლენის შეფასება მთავრობის ვალის მდგრადობაზე. მთავრობის ვალის მდგრადობის ანალიზი მომზადებულია რეალური მშპ-ს ზრდის, რეალური საპროცენტო განაკვეთის და პირველადი დეფიციტის პერმანენტული შოკების, ხოლო ნომინალური გაცვლითი კურსის შემთხვევაში ერთჯერადი შოკის საფუძველზე. მთავრობის ვალის მდგრადობის ანალიზის შეფასებისას გამოყენებული შოკების შედეგები (იხ.დიაგრამები) იძლევა დამაკმაყოფილებელ სურათს. ოთხივე სცენარის მიხედვით, მთავრობის ვალი მშპ-თან მიმართებაში იზრდება, მაგრამ სტაბილურად ინარჩუნებს კლებად ტენდენციას. აღსანიშნავია, რომ არცერთი სცენარის შემთხვევაში მთავრობის ვალი, მშპ-თან მიმართებაში, არ აღწევს კრიტიკულ ზღვარს1. 1 ეკონომიკური თავისუფლების აქტით განსაზღვრულ მაჩვენებელს (60% მშპ-თან მიმართებაში) 2 მთავრობის ვალის მდგრადობის ანალიზის დიაგრამები (მთავრობის ვალი %-ად მშპ-თან) საბაზისო სცენარი და რეალური მშპ-ს ზრდის შოკის სცენარი 55,0 53,0 51,0 49,0 47,0 45,0 43,0 41,0 39,0 37,0 35,0 33,0 31,0 29,0 27,0 რეალური მშპ-ს ზრდის შოკი საბაზისო სცენარი და რეალური საპროცენტო განაკვეთის შოკის სცენარი 55,0 53,0 51,0 49,0 47,0 45,0 43,0 41,0 39,0 37,0 35,0 33,0 31,0 29,0 27,0 43,6 39,8 საბაზისო სცენარი 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 39,8 საბაზისო სცენარი საბაზისო სცენარი და პირველადი დეფიციტის შოკის სცენარი 55,0 53,0 51,0 49,0 47,0 45,0 43,0 41,0 39,0 37,0 35,0 33,0 31,0 29,0 27,0 ნომინალური გაცვლითი კურსის შოკი 44,5 საბაზისო სცენარი 42,9 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 საბაზისო სცენარი და ნომინალური გაცვლითი კურსის შოკის სცენარი 55,0 53,0 51,0 49,0 47,0 45,0 43,0 41,0 39,0 37,0 35,0 33,0 31,0 29,0 27,0 რეალური საპროცენტო განაკვეთის შოკი 39,8 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 პირველადი დეფიციტის შოკი 42,8 საბაზისო სცენარი 39,8 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 3 მთ ავრობის ვალის მდ გრად ობის ანალიზი, 2015-2019 (პროცენტულად მშპ-თ ან, თ უ სხვა არ არის მით ით ებული) ფაქტი 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 პროგნოზი 2016 2017 2018 2019 საბაზისო სცენარი 1 მთ ავრობის ვალი1/ მათ შორის, უცხოურ ვალუტაში დენომინირებული 39,9 32,0 25,5 26,8 21,1 16,8 31,2 41,0 23,5 31,7 42,4 33,6 36,5 28,8 34,8 27,6 34,7 27,2 35,5 26,8 43,3 34,2 42,8 33,9 42,1 33,0 41,1 31,9 39,8 30,5 2 ცვლილება მთავრობის ვალში 3 ვალის ზრდის იდენტიფიცირებული კომპონენტები (4+7+12) 4 პირველადი დეფიციტი 5 მთლიანი შემოსავლები და გრანტები 6 მთლიანი დანახარჯები (საპროცენტო ხარჯის გარეშე) 7 ვალის ავტომატური დინამიკა 2/ 8 რეალური საპროცენტო განაკვეთის/რეალური მშპ-ს ზრდის კონტრიბუცია 3/ 9 რეალური საპროცენტო განაკვეთის კონტრიბუცია 10 რეალური მშპ-ს ზრდის კონტრიბუცია 11 გაცვლითი კურსის გაუფასურების კონტრიბუცია მნიშვნელი = 1+g+p+gp 12 ვალის ზრდის სხვა იდენტიფიცირებული კომპონენტები 13 პრივატიზაცია (მინუს ნიშნით) და სხვა რესურსების გამოყენება 14 პირობითი ვალდებულებები 15 სხვა 16 განსხვავება (2-3) -10,5 -7,9 -6,5 -9,0 -7,9 -7,2 1,6 2,6 4,2 24,2 26,8 29,3 25,8 29,4 33,5 -7,4 -6,5 -6,7 -6,8 -5,5 -5,5 -2,7 -2,4 -2,2 -4,1 -3,2 -3,2 -0,6 -1,0 -1,2 1,2 1,2 1,2 -3,2 -4,0 -4,7 -3,2 -4,0 -4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,5 0,0 0,6 5,6 9,9 3,1 7,1 5,9 7,2 30,7 29,3 36,6 36,4 -1,4 3,1 -2,2 2,8 -1,6 1,6 -0,5 1,2 0,8 0,3 1,1 0,9 -1,4 -3,3 -1,4 -3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 2,8 1,4 2,0 5,7 28,3 34,0 -3,2 -4,5 -2,3 -2,2 1,3 1,2 -0,5 -0,5 0,0 0,0 -0,7 -5,9 -5,4 2,4 28,2 30,7 -6,7 -5,0 -2,5 -2,6 -1,7 1,2 -1,2 -1,2 0,0 0,0 -0,5 -1,7 -0,5 1,8 28,9 30,7 -1,8 -1,6 0,5 -2,2 -0,2 1,1 -0,5 -0,5 0,0 0,0 -1,2 -0,1 1,3 1,7 27,7 29,3 1,3 0,0 1,1 -1,1 1,3 1,0 -1,7 -1,7 0,0 0,0 -1,4 0,9 2,5 2,4 27,8 30,2 -0,2 -2,0 -0,4 -1,5 1,8 1,1 0,3 0,3 0,0 0,0 -1,6 7,6 7,6 1,6 28,1 29,7 5,7 -1,7 -0,7 -0,9 7,4 1,1 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 -0,5 -0,5 1,8 27,5 29,3 -1,6 -1,6 -0,4 -1,2 0,0 1,1 -0,6 -0,6 0,0 0,0 0,0 -0,7 -0,7 2,0 26,8 28,8 -2,9 -2,9 -0,7 -2,1 0,0 1,1 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 -1,0 -1,0 1,6 26,6 28,3 -2,7 -2,7 -0,6 -2,1 0,0 1,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 -1,3 -1,3 1,4 26,2 27,6 -2,7 -2,7 -0,7 -2,1 0,0 1,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 39,9 39,9 39,9 39,9 32,0 32,0 32,0 32,0 25,5 25,5 25,5 25,5 31,2 31,2 31,2 31,2 41,0 41,0 41,0 41,0 42,4 42,4 42,4 42,4 36,5 36,5 36,5 36,5 34,8 34,8 34,8 34,8 34,7 34,7 34,7 34,7 35,5 35,5 35,5 35,5 43,3 43,3 43,3 43,3 43,6 43,5 44,0 48,5 43,9 44,1 44,3 47,5 43,5 43,9 43,5 46,1 42,9 43,6 42,8 44,5 9,6 2,4 1,2 9,4 12,3 2,3 2,3 1,2 1,4 2,3 2,7 2,1 -3,8 2,9 2,5 6,3 2,7 2,2 7,2 3,4 2,8 6,4 2,9 1,9 3,3 2,5 1,8 4,8 2,6 1,8 2,8 2,9 1,8 3,0 3,5 2,4 5,5 2,4 1,8 5,5 2,1 1,8 5,5 1,9 1,6 -5,1 -5,7 -6,8 1,8 1,7 1,6 -2,2 -4,5 -7,0 0,6 0,6 0,6 2,2 4,7 7,5 7,9 8,5 9,7 28,9 24,8 28,0 1,6 2,6 4,2 -6,4 1,7 5,0 0,6 -4,8 9,7 11,8 5,9 5,0 1,7 1,2 0,6 -1,2 -2,0 -4,2 7,2 -5,4 1,8 4,7 0,6 -4,5 8,5 -1,0 5,7 -5,6 1,7 -5,6 0,6 6,0 9,5 -3,2 2,4 1,6 1,7 -0,6 0,6 0,6 1,2 6,4 1,8 3,2 1,7 4,8 0,6 -4,6 -0,7 -1,4 1,7 -1,2 -2,0 1,9 2,4 6,9 29,3 0,5 0,4 -6,5 -22,6 3,8 5,0 7,7 1,2 2,4 1,6 -0,9 2,4 0,0 0,4 0,0 4,5 1,5 1,8 -1,6 2,4 0,0 0,4 0,0 4,0 3,6 2,0 -1,3 2,4 0,0 0,4 0,0 3,5 3,7 1,6 -1,5 2,4 0,0 0,4 0,0 3,5 3,0 1,4 სცენარი 1. რეალური საპროცენტო განკვეთ ის შოკი სცენარი 2. რეალური მშპ-ს ზრდ ის შოკი სცენარი 3. პირველად ი დ ეფიციტის შოკი სცენარი 4. ნომინალური გაცვლით ი კურსის შოკი ძირით ად ი მაკროეკონომიკური დ ა ფისკალური დ აშვებები რეალური მშპ-ს ზრდა (%) საშუალო ნომინალური საპროცენტო განაკვეთი მთავრობის ვალზე (%) 5/ საშუალო ნომინალური საპროცენტო განაკვეთი მთავრობის საგარეო ვალზე (%) 5/ საშუალო რეალური საპროცენტო განაკვეთი მთავრობის ვალზე (საშუალო ნომინალურ საპროცენტო განაკვეთს გამოკლებული მშპ დეფლატორი, %) გაცვლითი კურსი (ლარი ერთ აშშ დოლარში) ლარის ნომინალური გაუფასურება (ლარი ერთ აშშ დოლარში) გაცვლითი კურსი ( აშშ დოლარი ერთ ლარში) ლარის ნომინალური გამყარება (აშშ დოლარი ერთ ლარში ) ინფლაცია (მშპ დეფლატორი, %) რეალური პირველადი დანახარჯების ზრდა (დეფლირებული მშპ-ს დეფლატორით, %) პირველადი დეფიციტი 1/ მოიცავს ეროვნული ბანკის ვალს 2/ მიღებულია, როგორც [(r - p(1+g) - g + ae(1+r)]/(1+g+p+gp)) -ჯერ გასული პერიოდის ვალის თანაფარდობა ნომინალურ მშპ-თან, სადაც r = რეალური საპროცენტო განაკვეთი; p = მშპ-ს დეფლატორის ზრდის განაკვეთი; g = რეალური მშპ-ს ზრდა; a = უცხოურ ვალუტაში დენომინირებული მთავრობის ვალის წილი მთლიან მთავრობის ვალში; და e = ნომინალური გაცვლითი კურსის გაუფასურებას (დათვლილია როგორც ლარის ღირებულების ზრდა აშშ დოლართან მიმართებაში) 3/ რეალური საპროცენტო განაკვეთის წვლილი მიღებულია მე-2-ე სქოლიოდან, როგორც r - π (1+g) და რეალური ზრდის წვლილი მიღებულია როგორც -g. 4/ გაცვლითი კურსის კონტრიბუცია მიღებულია ასევე მე-2-ე სქოლიოდან, როგორც ae(1+r). 5/ მიღებულია მთავრობის ვალის ნომინალური საპროცენტო ხარჯის გაყოფით გასული პერიოდის ვალის ნაშთზე 4 მთავრობის ვალის პროცენტული ცვლილება მთავრობის ვალის ცვლილებაზე მოქმედი ფაქტორები (%-ად მშპ-თან), საბაზისო სცენარი პრივატიზაცია (მინუს ნიშნით) და სხვა რესურსების გამოყენება გაცვლითი კურსის გაუფასურების კონტრიბუცია რეალური მშპ-ს ზრდის კონტრიბუცია რეალური საპროცენტო განაკვეთის კონტრიბუცია პირველადი დეფიციტი ცვლილება მთავრობის ვალში 15,0 10,0 5,0 0,0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 -5,0 -10,0 -15,0 5 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
სხვა
ინფორმაცია სსიპ/ა(ა)იპ-ების შემოსულობების, გადასახდელების და ნაშთის ცვლილებების შესახებ თბილისი 2015 ინფორმაცია სსიპ(ებ)-ის/ა(ა)იპ(ებ)-ის შესახებ ათასი ლარი დასახელება სულ ჯამი კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები სახელმწიფო ბიუჯეტი ჯამური შემოსულობები 1,513,499.8 819,712.6 693,787.2 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 1,476,671.7 782,884.5 693,787.2 გრანტები 25,589.1 25,589.1 0.0 შემოსულობები ფინანსური აქტივებიდან 11,239.0 11,239.0 0.0 1,567,545.9 873,758.7 693,787.2 გადასახდელები ხარჯები 1,373,080.2 782,688.0 590,392.2 შრომის ანაზღაურება 681,808.9 372,647.4 309,161.5 საქონელი და მომსახურება 458,079.8 262,238.1 195,841.7 პროცენტი 9.0 0.0 9.0 სუბსიდიები 11,002.0 176.0 10,826.0 გრანტები 17,531.0 11,124.0 6,407.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10,940.4 7,653.4 3,287.0 სხვა ხარჯები 193,709.0 128,849.0 64,860.0 193,551.3 90,434.3 103,117.0 914.4 636.4 278.0 -54,046.2 -54,046.2 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება ნაშთის ცვლილება 200162224 სსიპ - საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 1,976.0 1,020.0 956.0 1,976.0 1,020.0 956.0 2,046.0 1,090.0 956.0 1,780.0 1,090.0 690.0 შრომის ანაზღაურება 1,250.0 560.0 690.0 საქონელი და მომსახურება 330.0 330.0 0.0 სხვა ხარჯები 200.0 200.0 0.0 266.0 0.0 266.0 -70.0 -70.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 231169641 სსიპ - ქალაქ თელავის ვაჟა-ფშაველას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსულობები 600.0 600.0 0.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 100.0 100.0 0.0 გრანტები 500.0 500.0 0.0 გადასახდელები 600.0 600.0 0.0 ხარჯები 594.0 594.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 414.0 414.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 179.0 179.0 0.0 სხვა ხარჯები 1.0 1.0 0.0 6.0 6.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 204454811 სსიპ - ჰეიდარ ალიევის სახელობის თბილისის აზერბაიჯანული პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსულობები 164.0 4.0 160.0 2 სულ ჯამი კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები სახელმწიფო ბიუჯეტი 164.0 4.0 160.0 164.0 4.0 160.0 164.0 4.0 160.0 შრომის ანაზღაურება 156.0 0.0 156.0 საქონელი და მომსახურება 7.0 4.0 3.0 1.0 0.0 1.0 1,535.0 35.0 1,500.0 1,535.0 35.0 1,500.0 1,531.0 31.0 1,500.0 დასახელება შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები სხვა ხარჯები 205146493 სსიპ - იუსტიციის უმაღლესი სკოლა შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 1,511.0 31.0 1,480.0 შრომის ანაზღაურება 649.0 0.0 649.0 საქონელი და მომსახურება 602.0 31.0 571.0 გრანტები 2.0 0.0 2.0 სოციალური უზრუნველყოფა 4.0 0.0 4.0 სხვა ხარჯები 254.0 0.0 254.0 20.0 0.0 20.0 4.0 4.0 0.0 1,300.0 0.0 1,300.0 1,300.0 0.0 1,300.0 1,300.0 0.0 1,300.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 204582674 სსიპ - ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 1,294.0 0.0 1,294.0 შრომის ანაზღაურება 190.0 0.0 190.0 საქონელი და მომსახურება 644.0 0.0 644.0 სხვა ხარჯები 460.0 0.0 460.0 6.0 0.0 6.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 202055319 სსიპ - ჯ. კახიძის სახელობის თბილისის მუსიკალურ-კულტურული ცენტრი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 3,224.0 175.0 3,049.0 3,224.0 175.0 3,049.0 3,224.0 175.0 3,049.0 3,220.0 171.0 3,049.0 შრომის ანაზღაურება 2,775.0 50.0 2,725.0 საქონელი და მომსახურება 407.0 87.0 320.0 სხვა ხარჯები 38.0 34.0 4.0 4.0 4.0 0.0 985.0 985.0 0.0 985.0 985.0 0.0 985.0 985.0 0.0 905.0 905.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 209467646 სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი „მერმისი“ შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 3 სულ ჯამი კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები სახელმწიფო ბიუჯეტი შრომის ანაზღაურება 542.0 542.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 341.0 341.0 0.0 სხვა ხარჯები 22.0 22.0 0.0 80.0 80.0 0.0 დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 211349192 სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 54,729.0 54,729.0 0.0 52,600.0 52,600.0 0.0 გრანტები 2,129.0 2,129.0 0.0 გადასახდელები 54,909.0 54,909.0 0.0 51,656.0 51,656.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 30,400.0 30,400.0 0.0 საქონელი და მომსახურება ხარჯები 19,086.0 19,086.0 0.0 სუბსიდიები 20.0 20.0 0.0 გრანტები 450.0 450.0 0.0 სხვა ხარჯები 1,700.0 1,700.0 0.0 3,253.0 3,253.0 0.0 -180.0 -180.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 203853954 სსიპ - ქალაქ თბილისის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 10,530.0 1,550.0 8,980.0 10,530.0 1,550.0 8,980.0 10,530.0 1,550.0 8,980.0 9,925.0 1,142.0 8,783.0 შრომის ანაზღაურება 7,165.0 80.0 7,085.0 საქონელი და მომსახურება 2,685.0 987.0 1,698.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 სხვა ხარჯები 70.0 70.0 0.0 605.0 408.0 197.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 204578206 სსიპ - საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 22,963.0 0.0 22,963.0 22,963.0 0.0 22,963.0 22,963.0 0.0 22,963.0 22,249.0 0.0 22,249.0 შრომის ანაზღაურება 1,520.0 0.0 1,520.0 საქონელი და მომსახურება 20,666.0 0.0 20,666.0 სოციალური უზრუნველყოფა 50.0 0.0 50.0 სხვა ხარჯები 13.0 0.0 13.0 714.0 0.0 714.0 91.0 6.0 85.0 91.0 6.0 85.0 91.0 6.0 85.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 202374340 სსიპ - აბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 4 სულ ჯამი კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები სახელმწიფო ბიუჯეტი 91.0 6.0 85.0 შრომის ანაზღაურება 69.0 0.0 69.0 საქონელი და მომსახურება 22.0 6.0 16.0 დასახელება ხარჯები 224072928 სსიპ - მესხეთის (ახალციხის) პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსულობები 400.0 150.0 250.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 320.0 70.0 250.0 გრანტები 80.0 80.0 0.0 გადასახდელები 400.0 150.0 250.0 395.0 145.0 250.0 შრომის ანაზღაურება 250.0 0.0 250.0 საქონელი და მომსახურება 140.0 140.0 0.0 სხვა ხარჯები 5.0 5.0 0.0 5.0 5.0 0.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 204579456 სსიპ - საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ლევან მიქელაძის სახელობის დიპლომატიური სასწავლო ცენტრი შემოსულობები 395.0 10.0 385.0 395.0 10.0 385.0 395.0 10.0 385.0 377.0 10.0 367.0 შრომის ანაზღაურება 108.0 0.0 108.0 საქონელი და მომსახურება 250.0 7.0 243.0 სოციალური უზრუნველყოფა 14.0 0.0 14.0 სხვა ხარჯები 5.0 3.0 2.0 18.0 0.0 18.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 205311232 სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 4,200.0 0.0 4,200.0 4,200.0 0.0 4,200.0 4,200.0 0.0 4,200.0 4,185.0 0.0 4,185.0 შრომის ანაზღაურება 500.0 0.0 500.0 საქონელი და მომსახურება 175.0 0.0 175.0 სუბსიდიები 3,500.0 0.0 3,500.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 0.0 5.0 სხვა ხარჯები 5.0 0.0 5.0 15.0 0.0 15.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 204862256 სსიპ - რაფიელ დვალის მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 603.0 0.0 603.0 603.0 0.0 603.0 603.0 0.0 603.0 584.0 0.0 584.0 შრომის ანაზღაურება 505.0 0.0 505.0 საქონელი და მომსახურება 76.0 0.0 76.0 5 დასახელება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სულ ჯამი კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები სახელმწიფო ბიუჯეტი 3.0 0.0 3.0 19.0 0.0 19.0 865.0 865.0 0.0 865.0 865.0 0.0 865.0 865.0 0.0 212682051 სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი „იბერია“ შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 865.0 865.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 580.0 580.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 284.0 284.0 0.0 სხვა ხარჯები 1.0 1.0 0.0 202466991 სსიპ - ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 1,202.0 25.0 1,177.0 1,202.0 25.0 1,177.0 1,202.0 25.0 1,177.0 1,197.0 20.0 1,177.0 შრომის ანაზღაურება 920.0 0.0 920.0 საქონელი და მომსახურება 269.0 17.0 252.0 სოციალური უზრუნველყოფა 3.0 0.0 3.0 სხვა ხარჯები 5.0 3.0 2.0 5.0 5.0 0.0 210.0 60.0 150.0 150.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 218062646 სსიპ - გორის ქალთა კამერული გუნდი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 150.0 0.0 გრანტები 60.0 60.0 0.0 გადასახდელები 210.0 60.0 150.0 210.0 60.0 150.0 176.0 50.0 126.0 34.0 10.0 24.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება 204522793 სსიპ - საქართველოს სახელმწიფო უზრუნველყოფის სააგენტო შემოსულობები 7,500.0 0.0 7,500.0 7,500.0 0.0 7,500.0 7,500.0 0.0 7,500.0 4,100.0 0.0 4,100.0 შრომის ანაზღაურება 1,308.0 0.0 1,308.0 საქონელი და მომსახურება 2,762.0 0.0 2,762.0 სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 0.0 15.0 სხვა ხარჯები 15.0 0.0 15.0 3,400.0 0.0 3,400.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 204582521 სსიპ - საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 8,544.0 50.0 8,494.0 8,544.0 50.0 8,494.0 6 სულ ჯამი კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები სახელმწიფო ბიუჯეტი 8,544.0 50.0 8,494.0 7,324.0 50.0 7,274.0 შრომის ანაზღაურება 495.0 0.0 495.0 საქონელი და მომსახურება 3,521.0 50.0 3,471.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 0.0 5.0 3,303.0 0.0 3,303.0 1,220.0 0.0 1,220.0 დასახელება გადასახდელები ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 204578064 სსიპ - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 1,629.0 0.0 1,629.0 1,629.0 0.0 1,629.0 1,629.0 0.0 1,629.0 1,289.0 0.0 1,289.0 შრომის ანაზღაურება 811.0 0.0 811.0 საქონელი და მომსახურება 469.0 0.0 469.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 0.0 5.0 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.0 0.0 4.0 340.0 0.0 340.0 205304357 სსიპ - საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 1,550.0 750.0 800.0 1,550.0 750.0 800.0 1,550.0 750.0 800.0 1,380.0 750.0 630.0 შრომის ანაზღაურება 535.0 0.0 535.0 საქონელი და მომსახურება 825.0 750.0 75.0 სოციალური უზრუნველყოფა 8.0 0.0 8.0 სხვა ხარჯები 12.0 0.0 12.0 170.0 0.0 170.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 203850813 სსიპ - თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 4,789.0 989.0 3,800.0 4,789.0 989.0 3,800.0 4,789.0 989.0 3,800.0 4,451.0 689.0 3,762.0 შრომის ანაზღაურება 3,451.0 350.0 3,101.0 საქონელი და მომსახურება 815.0 259.0 556.0 სხვა ხარჯები 185.0 80.0 105.0 338.0 300.0 38.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 212852055 სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 2,262.0 155.0 2,107.0 2,262.0 155.0 2,107.0 2,226.0 119.0 2,107.0 2,126.0 119.0 2,007.0 7 სულ ჯამი კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები სახელმწიფო ბიუჯეტი შრომის ანაზღაურება 290.0 0.0 290.0 საქონელი და მომსახურება 1,798.0 96.0 1,702.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 0.0 10.0 სხვა ხარჯები 28.0 23.0 5.0 100.0 0.0 100.0 36.0 36.0 0.0 დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 205296650 სსიპ - საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 11,671.6 54.6 11,617.0 11,671.6 54.6 11,617.0 11,781.0 164.0 11,617.0 11,736.0 144.0 11,592.0 შრომის ანაზღაურება 2,817.0 0.0 2,817.0 საქონელი და მომსახურება 1,578.0 143.0 1,435.0 სოციალური უზრუნველყოფა 40.0 0.0 40.0 სხვა ხარჯები 7,301.0 1.0 7,300.0 45.0 20.0 25.0 -109.4 -109.4 0.0 67.0 7.0 60.0 67.0 7.0 60.0 67.0 7.0 60.0 67.0 7.0 60.0 58.0 0.0 58.0 9.0 7.0 2.0 131,044.0 93,900.0 37,144.0 131,044.0 93,900.0 37,144.0 131,044.0 93,900.0 37,144.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 238751775 სსიპ - ნიკო ნიკოლაძის სახლ-მუზეუმი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება 204525585 სსიპ - შემოსავლების სამსახური შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 126,605.0 89,461.0 37,144.0 შრომის ანაზღაურება 78,228.0 41,084.0 37,144.0 საქონელი და მომსახურება 21,547.0 21,547.0 0.0 გრანტები 100.0 100.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1,500.0 1,500.0 0.0 სხვა ხარჯები 25,230.0 25,230.0 0.0 4,439.0 4,439.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 204577813 სსიპ - საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები შრომის ანაზღაურება 8,500.0 700.0 7,800.0 8,500.0 700.0 7,800.0 8,500.0 700.0 7,800.0 7,111.0 480.0 6,631.0 3,028.0 0.0 3,028.0 8 სულ ჯამი კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები სახელმწიფო ბიუჯეტი საქონელი და მომსახურება 3,777.0 200.0 3,577.0 სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 0.0 15.0 სხვა ხარჯები 291.0 280.0 11.0 1,389.0 220.0 1,169.0 1,767.0 0.0 1,767.0 1,767.0 0.0 1,767.0 1,767.0 0.0 1,767.0 1,647.0 0.0 1,647.0 შრომის ანაზღაურება 1,011.0 0.0 1,011.0 საქონელი და მომსახურება 621.0 0.0 621.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 0.0 10.0 სხვა ხარჯები 5.0 0.0 5.0 120.0 0.0 120.0 1,581.0 0.0 1,581.0 1,581.0 0.0 1,581.0 1,581.0 0.0 1,581.0 1,571.0 0.0 1,571.0 შრომის ანაზღაურება 983.0 0.0 983.0 საქონელი და მომსახურება 554.0 0.0 554.0 სოციალური უზრუნველყოფა 30.0 0.0 30.0 სხვა ხარჯები 4.0 0.0 4.0 10.0 0.0 10.0 დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 200280622 სსიპ - კიბერუსაფრთხოების ბიურო შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 206351160 სსიპ - დანაშაულის პრევენციის ცენტრი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 206074193 სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი შემოსულობები 19,309.0 19,309.0 0.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 8,070.0 8,070.0 0.0 შემოსულობები ფინანსური აქტივებიდან 11,239.0 11,239.0 0.0 15,479.0 15,479.0 0.0 გადასახდელები ხარჯები 15,339.0 15,339.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 787.0 787.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 787.0 787.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 40.0 40.0 0.0 13,725.0 13,725.0 0.0 140.0 140.0 0.0 3,830.0 3,830.0 0.0 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 204864548 სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 57,601.0 57,601.0 0.0 53,255.0 53,255.0 0.0 გრანტები 4,346.0 4,346.0 0.0 გადასახდელები 60,820.0 60,820.0 0.0 9 სულ ჯამი კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები სახელმწიფო ბიუჯეტი 60,218.0 60,218.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 28,860.0 28,860.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 28,026.0 28,026.0 0.0 სუბსიდიები 146.0 146.0 0.0 გრანტები 100.0 100.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 150.0 150.0 0.0 სხვა ხარჯები 2,936.0 2,936.0 0.0 დასახელება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 602.0 602.0 0.0 -3,219.0 -3,219.0 0.0 204583842 სსიპ - კულტურის განვითარების საინვესტიციო ფონდი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 1,558.0 22.0 1,536.0 1,558.0 22.0 1,536.0 1,558.0 22.0 1,536.0 1,507.0 22.0 1,485.0 შრომის ანაზღაურება 209.0 0.0 209.0 საქონელი და მომსახურება 1,285.0 19.0 1,266.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 0.0 5.0 სხვა ხარჯები 8.0 3.0 5.0 51.0 0.0 51.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 205309655 სსიპ - სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 3,600.0 0.0 3,600.0 3,600.0 0.0 3,600.0 3,600.0 0.0 3,600.0 3,390.0 0.0 3,390.0 შრომის ანაზღაურება 2,019.0 0.0 2,019.0 საქონელი და მომსახურება 1,320.0 0.0 1,320.0 სოციალური უზრუნველყოფა 36.0 0.0 36.0 სხვა ხარჯები 15.0 0.0 15.0 210.0 0.0 210.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 203827485 სსიპ - საქართველოს ხალხური სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლი „ერისიონი“ შემოსულობები 1,116.0 90.0 1,026.0 1,116.0 90.0 1,026.0 1,116.0 90.0 1,026.0 1,116.0 90.0 1,026.0 შრომის ანაზღაურება 875.0 25.0 850.0 საქონელი და მომსახურება 240.0 64.0 176.0 1.0 1.0 0.0 136,365.0 126,652.0 9,713.0 136,365.0 126,652.0 9,713.0 136,365.0 126,652.0 9,713.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები სხვა ხარჯები 211350928 სსიპ - დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 10 სულ ჯამი კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები სახელმწიფო ბიუჯეტი 128,067.8 118,404.8 9,663.0 შრომის ანაზღაურება 85,100.6 76,463.6 8,637.0 საქონელი და მომსახურება 19,077.2 18,351.2 726.0 გრანტები 1,400.0 1,400.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2,850.0 2,550.0 300.0 სხვა ხარჯები 19,640.0 19,640.0 0.0 8,297.2 8,247.2 50.0 0.0 0.0 0.0 დასახელება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 202466303 სსიპ - მიკრო და ნანო ელექტრონიკის ინსტიტუტი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 682.0 0.0 682.0 682.0 0.0 682.0 682.0 0.0 682.0 629.0 0.0 629.0 შრომის ანაზღაურება 423.0 0.0 423.0 საქონელი და მომსახურება 206.0 0.0 206.0 53.0 0.0 53.0 5,200.0 5,200.0 0.0 5,200.0 5,200.0 0.0 5,466.0 5,466.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 205224700 სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 5,316.0 5,316.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,600.0 3,600.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,586.0 1,586.0 0.0 სხვა ხარჯები 130.0 130.0 0.0 150.0 150.0 0.0 -266.0 -266.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 205065196 სსიპ - საქართველოს ეროვნული მუსიკალური ცენტრი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 2,546.0 630.0 1,916.0 2,546.0 630.0 1,916.0 2,546.0 630.0 1,916.0 2,538.0 622.0 1,916.0 შრომის ანაზღაურება 2,025.0 195.0 1,830.0 საქონელი და მომსახურება 387.0 301.0 86.0 სხვა ხარჯები 126.0 126.0 0.0 8.0 8.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 209467628 სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები შრომის ანაზღაურება 7,051.0 530.0 6,521.0 7,051.0 530.0 6,521.0 7,051.0 530.0 6,521.0 6,726.0 400.0 6,326.0 3,395.0 0.0 3,395.0 11 სულ ჯამი კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები სახელმწიფო ბიუჯეტი საქონელი და მომსახურება 3,211.0 350.0 2,861.0 სოციალური უზრუნველყოფა 70.0 0.0 70.0 სხვა ხარჯები 50.0 50.0 0.0 325.0 130.0 195.0 დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 205296188 სსიპ - საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი შემოსულობები 6,379.2 0.0 6,379.2 6,379.2 0.0 6,379.2 6,379.2 0.0 6,379.2 6,356.2 0.0 6,356.2 შრომის ანაზღაურება 837.5 0.0 837.5 საქონელი და მომსახურება 1,251.7 0.0 1,251.7 სოციალური უზრუნველყოფა 2.0 0.0 2.0 4,265.0 0.0 4,265.0 23.0 0.0 23.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 205296286 სსიპ - კლასიკური მუსიკის დაცვის, განვითარებისა და პოპულარიზაციის ცენტრი შემოსულობები 190.0 35.0 155.0 190.0 35.0 155.0 190.0 35.0 155.0 188.0 33.0 155.0 შრომის ანაზღაურება 155.0 5.0 150.0 საქონელი და მომსახურება 29.0 24.0 5.0 სხვა ხარჯები 4.0 4.0 0.0 2.0 2.0 0.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 211328703 სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი შემოსულობები 48,159.0 48,159.0 0.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 48,034.0 48,034.0 0.0 გრანტები 125.0 125.0 0.0 გადასახდელები 48,373.0 48,373.0 0.0 ხარჯები 42,545.0 42,545.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 21,839.0 21,839.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 18,652.0 18,652.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 152.0 152.0 0.0 სხვა ხარჯები 1,902.0 1,902.0 0.0 5,828.0 5,828.0 0.0 -214.0 -214.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 424066977 სსიპ - სამცხე - ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები შრომის ანაზღაურება 3,440.0 3,440.0 0.0 3,440.0 3,440.0 0.0 3,440.0 3,440.0 0.0 3,365.0 3,365.0 0.0 2,038.0 2,038.0 0.0 12 სულ ჯამი კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები სახელმწიფო ბიუჯეტი საქონელი და მომსახურება 1,171.0 1,171.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 10.0 0.0 სხვა ხარჯები 146.0 146.0 0.0 75.0 75.0 0.0 215.0 5.0 210.0 215.0 5.0 210.0 215.0 5.0 210.0 215.0 5.0 210.0 შრომის ანაზღაურება 195.0 0.0 195.0 საქონელი და მომსახურება 16.0 4.0 12.0 4.0 1.0 3.0 204.0 204.0 0.0 204.0 204.0 0.0 190.0 190.0 0.0 190.0 190.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 108.0 108.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 82.0 82.0 0.0 14.0 14.0 0.0 დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 212907513 სსიპ - ქალაქ ქუთაისის სამუსიკო კოლეჯი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები სხვა ხარჯები 235891512 სსიპ - პროფესიული კოლეჯი „თეთნულდი“ შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება 212698473 სსიპ - ქალაქ ქუთაისის ლადო მესხიშვილის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსულობები 1,110.0 1,110.0 0.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 110.0 110.0 0.0 გრანტები 1,000.0 1,000.0 0.0 გადასახდელები 1,110.0 1,110.0 0.0 1,110.0 1,110.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 896.0 896.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 192.0 192.0 0.0 22.0 22.0 0.0 ხარჯები სხვა ხარჯები 206351730 სსიპ - გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი შემოსულობები 774.0 50.0 724.0 774.0 50.0 724.0 774.0 50.0 724.0 764.0 50.0 714.0 შრომის ანაზღაურება 351.0 0.0 351.0 საქონელი და მომსახურება 385.0 35.0 350.0 სოციალური უზრუნველყოფა 12.0 0.0 12.0 სხვა ხარჯები 16.0 15.0 1.0 10.0 0.0 10.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 205297007 სსიპ - ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტალური ბიომედიცინის ცენტრი შემოსულობები 1,475.0 0.0 1,475.0 13 სულ ჯამი კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები სახელმწიფო ბიუჯეტი 1,475.0 0.0 1,475.0 1,475.0 0.0 1,475.0 1,425.0 0.0 1,425.0 შრომის ანაზღაურება 1,230.0 0.0 1,230.0 საქონელი და მომსახურება 189.0 0.0 189.0 სხვა ხარჯები 6.0 0.0 6.0 50.0 0.0 50.0 2,400.0 0.0 2,400.0 2,400.0 0.0 2,400.0 2,750.0 350.0 2,400.0 დასახელება შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 204446965 სსიპ - ღვინის ეროვნული სააგენტო შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 2,235.0 350.0 1,885.0 შრომის ანაზღაურება 1,198.0 242.0 956.0 საქონელი და მომსახურება 874.0 10.0 864.0 გრანტები 50.0 0.0 50.0 სოციალური უზრუნველყოფა 8.0 0.0 8.0 სხვა ხარჯები 105.0 98.0 7.0 515.0 0.0 515.0 -350.0 -350.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 212693049 სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი შემოსულობები 19,744.0 19,744.0 0.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 19,314.0 19,314.0 0.0 გრანტები 430.0 430.0 0.0 გადასახდელები 19,744.0 19,744.0 0.0 17,957.0 17,957.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 10,113.0 10,113.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 6,514.0 6,514.0 0.0 გრანტები 10.0 10.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 120.0 120.0 0.0 სხვა ხარჯები ხარჯები 1,200.0 1,200.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,715.0 1,715.0 0.0 ვალდებულებების კლება 72.0 72.0 0.0 202294980 სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 94,441.0 0.0 94,441.0 94,441.0 0.0 94,441.0 94,441.0 0.0 94,441.0 36,660.0 0.0 36,660.0 შრომის ანაზღაურება 1,226.0 0.0 1,226.0 საქონელი და მომსახურება 2,667.0 0.0 2,667.0 გრანტები 5,500.0 0.0 5,500.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 0.0 10.0 14 დასახელება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სულ ჯამი კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები სახელმწიფო ბიუჯეტი 27,257.0 0.0 27,257.0 57,781.0 0.0 57,781.0 205169592 სსიპ - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 6,624.0 14.0 6,610.0 6,624.0 14.0 6,610.0 6,648.0 38.0 6,610.0 6,324.0 38.0 6,286.0 შრომის ანაზღაურება 3,513.0 0.0 3,513.0 საქონელი და მომსახურება 2,678.0 28.0 2,650.0 სოციალური უზრუნველყოფა 80.0 0.0 80.0 სხვა ხარჯები 53.0 10.0 43.0 324.0 0.0 324.0 -24.0 -24.0 0.0 60,300.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 205190513 სსიპ - შსს მომსახურების სააგენტო შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 60,300.0 60,300.0 60,300.0 0.0 60,851.0 60,851.0 0.0 37,480.2 37,480.2 0.0 შრომის ანაზღაურება 13,400.0 13,400.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 10,002.2 10,002.2 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 300.0 300.0 0.0 სხვა ხარჯები 13,778.0 13,778.0 0.0 23,370.8 23,370.8 0.0 -551.0 -551.0 0.0 გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 404474289 ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 260.0 0.0 260.0 260.0 0.0 260.0 260.0 0.0 260.0 258.0 0.0 258.0 შრომის ანაზღაურება 174.0 0.0 174.0 საქონელი და მომსახურება 83.0 0.0 83.0 სხვა ხარჯები 1.0 0.0 1.0 2.0 0.0 2.0 1,400.0 0.0 1,400.0 1,400.0 0.0 1,400.0 1,400.0 0.0 1,400.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 205047288 სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 1,245.0 0.0 1,245.0 შრომის ანაზღაურება 650.0 0.0 650.0 საქონელი და მომსახურება 575.0 0.0 575.0 სხვა ხარჯები 20.0 0.0 20.0 15 დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა სულ ჯამი კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები სახელმწიფო ბიუჯეტი 155.0 0.0 155.0 202063989 სსიპ - ნოდარ დუმბაძის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 2,300.0 500.0 1,800.0 2,300.0 500.0 1,800.0 2,300.0 500.0 1,800.0 2,253.0 453.0 1,800.0 შრომის ანაზღაურება 1,740.0 0.0 1,740.0 საქონელი და მომსახურება 425.0 365.0 60.0 სხვა ხარჯები 88.0 88.0 0.0 47.0 47.0 0.0 36,550.0 0.0 36,550.0 36,550.0 0.0 36,550.0 38,650.0 2,100.0 36,550.0 30,347.4 1,962.4 28,385.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 204858163 სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებელი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები შრომის ანაზღაურება 2,767.0 0.0 2,767.0 საქონელი და მომსახურება 24,397.5 1,293.5 23,104.0 პროცენტი 9.0 0.0 9.0 გრანტები 398.0 0.0 398.0 სოციალური უზრუნველყოფა 156.2 120.2 36.0 სხვა ხარჯები 2,619.7 548.7 2,071.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,024.6 137.6 7,887.0 ვალდებულებების კლება 278.0 0.0 278.0 -2,100.0 -2,100.0 0.0 ნაშთის ცვლილება 231187168 სსიპ - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი შემოსულობები 3,344.0 3,344.0 0.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 3,267.0 3,267.0 0.0 გრანტები 77.0 77.0 0.0 გადასახდელები 3,439.0 3,439.0 0.0 ხარჯები 3,324.0 3,324.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,029.0 2,029.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,055.0 1,055.0 0.0 გრანტები 77.0 77.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 10.0 0.0 სხვა ხარჯები 153.0 153.0 0.0 115.0 115.0 0.0 -95.0 -95.0 0.0 48.0 7.0 41.0 48.0 7.0 41.0 48.0 7.0 41.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 229281158 სსიპ - ვაჟა-ფშაველას სახლ-მუზეუმი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 16 სულ ჯამი კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები სახელმწიფო ბიუჯეტი 48.0 7.0 41.0 შრომის ანაზღაურება 40.0 0.0 40.0 საქონელი და მომსახურება 8.0 7.0 1.0 6,500.0 0.0 6,500.0 6,500.0 0.0 6,500.0 6,500.0 0.0 6,500.0 დასახელება ხარჯები 205319350 სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 6,500.0 0.0 6,500.0 შრომის ანაზღაურება 256.0 0.0 256.0 საქონელი და მომსახურება 689.0 0.0 689.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 0.0 5.0 5,550.0 0.0 5,550.0 სხვა ხარჯები 203851313 სსიპ - საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 1,122.0 102.0 1,020.0 1,099.0 79.0 1,020.0 გრანტები 23.0 23.0 0.0 გადასახდელები 1,122.0 102.0 1,020.0 1,102.0 102.0 1,000.0 შრომის ანაზღაურება 782.0 30.0 752.0 საქონელი და მომსახურება 311.0 63.0 248.0 სხვა ხარჯები 9.0 9.0 0.0 20.0 0.0 20.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 205313980 სსიპ - დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო შემოსულობები 437.0 0.0 437.0 437.0 0.0 437.0 437.0 0.0 437.0 394.0 0.0 394.0 შრომის ანაზღაურება 150.0 0.0 150.0 საქონელი და მომსახურება 28.0 0.0 28.0 სხვა ხარჯები 216.0 0.0 216.0 43.0 0.0 43.0 507.0 50.0 457.0 507.0 50.0 457.0 507.0 50.0 457.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 205299005 სსიპ - მწერალთა სახლი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 492.0 45.0 447.0 შრომის ანაზღაურება 302.0 5.0 297.0 საქონელი და მომსახურება 182.0 35.0 147.0 გრანტები 1.0 1.0 0.0 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 7.0 4.0 3.0 15.0 5.0 10.0 17 დასახელება სულ ჯამი კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები სახელმწიფო ბიუჯეტი 201947705 სსიპ - თბილისის კოტე მარჯანიშვილის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 3,307.0 800.0 2,507.0 3,307.0 800.0 2,507.0 3,307.0 800.0 2,507.0 3,222.0 745.0 2,477.0 შრომის ანაზღაურება 2,302.0 95.0 2,207.0 საქონელი და მომსახურება 815.0 545.0 270.0 გრანტები 17.0 17.0 0.0 სხვა ხარჯები 88.0 88.0 0.0 85.0 55.0 30.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 204862247 სსიპ - გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 1,574.0 0.0 1,574.0 1,574.0 0.0 1,574.0 1,574.0 0.0 1,574.0 1,529.0 0.0 1,529.0 შრომის ანაზღაურება 1,231.0 0.0 1,231.0 საქონელი და მომსახურება 293.0 0.0 293.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 0.0 5.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 45.0 0.0 45.0 231290206 სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება თელავის ნიკო სულხანიშვილის სახელობის სამუსიკო სასწავლებელი შემოსულობები 255.0 10.0 245.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება 255.0 10.0 245.0 255.0 10.0 245.0 255.0 10.0 245.0 229.0 5.0 224.0 26.0 5.0 21.0 204429494 სსიპ - სახელისუფლებო სპეციალური კავშირების სააგენტო შემოსულობები 1,684.8 1,684.8 0.0 1,684.8 1,684.8 0.0 1,679.8 1,679.8 0.0 1,489.8 1,489.8 0.0 შრომის ანაზღაურება 971.8 971.8 0.0 საქონელი და მომსახურება 282.0 282.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 22.0 22.0 0.0 სხვა ხარჯები 214.0 214.0 0.0 190.0 190.0 0.0 5.0 5.0 0.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 205300048 სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 10,832.0 951.0 9,881.0 10,832.0 951.0 9,881.0 18 სულ ჯამი კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები სახელმწიფო ბიუჯეტი 11,090.0 1,209.0 9,881.0 8,792.0 1,179.0 7,613.0 შრომის ანაზღაურება 849.0 147.0 702.0 საქონელი და მომსახურება 7,858.0 964.0 6,894.0 სოციალური უზრუნველყოფა 18.0 8.0 10.0 სხვა ხარჯები 67.0 60.0 7.0 2,296.0 28.0 2,268.0 დასახელება გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება ნაშთის ცვლილება 2.0 2.0 0.0 -258.0 -258.0 0.0 241582220 სსიპ - ილია ჭავჭავაძის ყვარლის სახელმწიფო მუზეუმი შემოსულობები 122.0 36.0 86.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 102.0 16.0 86.0 გრანტები 20.0 20.0 0.0 გადასახდელები 122.0 36.0 86.0 122.0 36.0 86.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება 93.0 7.0 86.0 საქონელი და მომსახურება 28.0 28.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1.0 1.0 0.0 212273868 სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 7,160.0 160.0 7,000.0 7,160.0 160.0 7,000.0 7,160.0 160.0 7,000.0 7,140.0 160.0 6,980.0 შრომის ანაზღაურება 3,585.0 60.0 3,525.0 საქონელი და მომსახურება 3,448.4 81.4 3,367.0 სოციალური უზრუნველყოფა 68.0 0.0 68.0 სხვა ხარჯები 38.6 18.6 20.0 20.0 0.0 20.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 202059495 სსიპ - საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმი - ხელოვნების სასახლე შემოსულობები 383.0 30.0 353.0 383.0 30.0 353.0 383.0 30.0 353.0 383.0 30.0 353.0 შრომის ანაზღაურება 281.0 7.0 274.0 საქონელი და მომსახურება 100.0 22.0 78.0 გრანტები 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები სხვა ხარჯები 249250821 სსიპ - სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 1,090.0 0.0 1,090.0 1,090.0 0.0 1,090.0 1,090.0 0.0 1,090.0 19 სულ ჯამი კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები სახელმწიფო ბიუჯეტი 915.0 0.0 915.0 შრომის ანაზღაურება 632.0 0.0 632.0 საქონელი და მომსახურება 276.0 0.0 276.0 სხვა ხარჯები 7.0 0.0 7.0 175.0 0.0 175.0 დასახელება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 202238621 სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო შემოსულობები 37,000.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 37,000.0 0.0 37,000.0 37,000.0 0.0 43,696.9 43,696.9 0.0 42,068.2 42,068.2 0.0 შრომის ანაზღაურება 21,842.1 21,842.1 0.0 საქონელი და მომსახურება გადასახდელები ხარჯები 13,356.1 13,356.1 0.0 გრანტები 40.0 40.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 700.0 700.0 0.0 სხვა ხარჯები 6,130.0 6,130.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,328.7 1,328.7 0.0 ვალდებულებების კლება 300.0 300.0 0.0 -6,696.9 -6,696.9 0.0 ნაშთის ცვლილება 200169325 სსიპ - აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 550.0 400.0 150.0 550.0 400.0 150.0 534.0 384.0 150.0 524.0 374.0 150.0 შრომის ანაზღაურება 310.0 160.0 150.0 საქონელი და მომსახურება 157.0 157.0 0.0 სხვა ხარჯები 57.0 57.0 0.0 10.0 10.0 0.0 16.0 16.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 204447330 სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური შემოსულობები 2,150.0 0.0 2,150.0 2,150.0 0.0 2,150.0 2,150.0 0.0 2,150.0 1,820.0 0.0 1,820.0 შრომის ანაზღაურება 1,341.0 0.0 1,341.0 საქონელი და მომსახურება 388.0 0.0 388.0 გრანტები 7.0 0.0 7.0 სოციალური უზრუნველყოფა 21.0 0.0 21.0 სხვა ხარჯები 63.0 0.0 63.0 330.0 0.0 330.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 204423230 სსიპ - საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი შემოსულობები 3,425.0 925.0 2,500.0 20 სულ ჯამი კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები სახელმწიფო ბიუჯეტი 3,425.0 925.0 2,500.0 4,070.0 1,570.0 2,500.0 3,945.0 1,495.0 2,450.0 შრომის ანაზღაურება 1,159.0 0.0 1,159.0 საქონელი და მომსახურება 2,666.0 1,445.0 1,221.0 სოციალური უზრუნველყოფა 40.0 40.0 0.0 სხვა ხარჯები 80.0 10.0 70.0 125.0 75.0 50.0 -645.0 -645.0 0.0 დასახელება შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 224069594 სსიპ - ახალციხის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოსულობები 155.0 35.0 120.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 130.0 10.0 120.0 გრანტები 25.0 25.0 0.0 გადასახდელები 155.0 35.0 120.0 155.0 35.0 120.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება 126.0 6.0 120.0 საქონელი და მომსახურება 29.0 29.0 0.0 204534502 სსიპ - არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 8,400.0 1,500.0 6,900.0 8,400.0 1,500.0 6,900.0 8,400.0 1,500.0 6,900.0 7,675.0 1,200.0 6,475.0 შრომის ანაზღაურება 5,540.0 700.0 4,840.0 საქონელი და მომსახურება 1,707.0 207.0 1,500.0 გრანტები 10.0 10.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 100.0 0.0 100.0 სხვა ხარჯები 318.0 283.0 35.0 725.0 300.0 425.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 203840530 სსიპ - შოთა რუსთაველის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსულობები 3,840.0 700.0 3,140.0 3,840.0 700.0 3,140.0 3,840.0 700.0 3,140.0 3,795.0 655.0 3,140.0 შრომის ანაზღაურება 3,113.0 120.0 2,993.0 საქონელი და მომსახურება 636.0 489.0 147.0 სხვა ხარჯები 46.0 46.0 0.0 45.0 45.0 0.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 204504875 სსიპ - ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 450.0 0.0 450.0 450.0 0.0 450.0 450.0 0.0 450.0 21 სულ ჯამი კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები სახელმწიფო ბიუჯეტი 440.0 0.0 440.0 შრომის ანაზღაურება 194.0 0.0 194.0 საქონელი და მომსახურება 240.0 0.0 240.0 სოციალური უზრუნველყოფა 3.0 0.0 3.0 სხვა ხარჯები 3.0 0.0 3.0 10.0 0.0 10.0 დასახელება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 226111668 სსიპ - ქალაქ ბორჯომის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოსულობები 95.0 95.0 0.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 10.0 10.0 0.0 გრანტები 85.0 85.0 0.0 გადასახდელები 95.0 95.0 0.0 95.0 95.0 0.0 77.0 77.0 0.0 18.0 18.0 0.0 5,400.0 0.0 5,400.0 5,400.0 0.0 5,400.0 5,400.0 0.0 5,400.0 5,249.0 0.0 5,249.0 შრომის ანაზღაურება 3,308.0 0.0 3,308.0 საქონელი და მომსახურება 1,886.0 0.0 1,886.0 სოციალური უზრუნველყოფა 43.0 0.0 43.0 სხვა ხარჯები 12.0 0.0 12.0 151.0 0.0 151.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება 204534058 სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 212698482 სსიპ - ქუთაისის მელიტონ ბალანჩივაძის სახელობის ოპერისა და ბალეტის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოსულობები 950.0 950.0 0.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 50.0 50.0 0.0 გრანტები 900.0 900.0 0.0 გადასახდელები 950.0 950.0 0.0 950.0 950.0 0.0 848.0 848.0 0.0 102.0 102.0 0.0 600.0 600.0 0.0 600.0 600.0 0.0 600.0 600.0 0.0 600.0 600.0 0.0 419.0 419.0 0.0 181.0 181.0 0.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება 227770800 სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი „აისი“ შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება 246954620 სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი „ახალი ტალღა“ შემოსულობები 1,079.0 1,079.0 0.0 22 სულ ჯამი კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები სახელმწიფო ბიუჯეტი 1,079.0 1,079.0 0.0 1,208.0 1,208.0 0.0 1,164.0 1,164.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 576.0 576.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 588.0 588.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 44.0 44.0 0.0 -129.0 -129.0 0.0 დასახელება შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება 230053820 სსიპ - ქალაქ ზესტაფონის უშანგი ჩხეიძის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსულობები 285.0 285.0 0.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 20.0 20.0 0.0 გრანტები 265.0 265.0 0.0 გადასახდელები 285.0 285.0 0.0 ხარჯები 285.0 285.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 204.0 204.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 80.0 80.0 0.0 სხვა ხარჯები 1.0 1.0 0.0 211324351 სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 7,848.0 588.0 7,260.0 7,848.0 588.0 7,260.0 7,787.0 527.0 7,260.0 7,751.0 521.0 7,230.0 შრომის ანაზღაურება 3,330.0 230.0 3,100.0 საქონელი და მომსახურება 4,286.0 280.0 4,006.0 გრანტები 51.0 1.0 50.0 სოციალური უზრუნველყოფა 30.0 0.0 30.0 სხვა ხარჯები 54.0 10.0 44.0 36.0 6.0 30.0 61.0 61.0 0.0 91.0 91.0 0.0 91.0 91.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 222934671 სსიპ - პროფესიული კოლეჯი „ერქვანი“ შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 91.0 91.0 0.0 91.0 91.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 62.0 62.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 28.0 28.0 0.0 სხვა ხარჯები 1.0 1.0 0.0 ხარჯები 203851983 სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ქ. თბილისის სამხატვრო სასწავლებელი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 128.0 0.0 128.0 128.0 0.0 128.0 128.0 0.0 128.0 128.0 0.0 128.0 23 სულ ჯამი კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები სახელმწიფო ბიუჯეტი შრომის ანაზღაურება 105.0 0.0 105.0 საქონელი და მომსახურება 22.0 0.0 22.0 სხვა ხარჯები 1.0 0.0 1.0 315.0 15.0 300.0 315.0 15.0 300.0 315.0 15.0 300.0 დასახელება 231288068 სსიპ - თელავის ისტორიული მუზეუმი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 315.0 15.0 300.0 შრომის ანაზღაურება 250.0 0.0 250.0 საქონელი და მომსახურება 65.0 15.0 50.0 204405296 სსიპ - დავით ბააზოვის სახელობის საქართველოს ებრაელთა და ქართულ-ებრაულ ურთიერთობათა ისტორიის მუზეუმი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 144.0 16.0 128.0 144.0 16.0 128.0 144.0 16.0 128.0 140.0 12.0 128.0 შრომის ანაზღაურება 102.0 3.0 99.0 საქონელი და მომსახურება 32.0 5.0 27.0 სხვა ხარჯები 6.0 4.0 2.0 4.0 4.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 239404337 სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო მუზეუმი შემოსულობები 120.0 35.0 85.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 95.0 10.0 85.0 გრანტები 25.0 25.0 0.0 გადასახდელები 120.0 35.0 85.0 120.0 35.0 85.0 შრომის ანაზღაურება 85.0 0.0 85.0 საქონელი და მომსახურება 35.0 35.0 0.0 ხარჯები 202198727 სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 8,832.0 4,587.0 4,245.0 8,832.0 4,587.0 4,245.0 9,058.0 4,813.0 4,245.0 8,998.0 4,803.0 4,195.0 შრომის ანაზღაურება 6,040.0 2,513.0 3,527.0 საქონელი და მომსახურება 2,150.0 1,515.0 635.0 გრანტები 175.0 175.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 0.0 15.0 სხვა ხარჯები 618.0 600.0 18.0 60.0 10.0 50.0 -226.0 -226.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 216297166 სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ქ. რუსთავის სამუსიკო სასწავლებელი შემოსულობები 238.0 0.0 238.0 24 დასახელება შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სულ ჯამი კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები სახელმწიფო ბიუჯეტი 238.0 0.0 238.0 238.0 0.0 238.0 238.0 0.0 238.0 221.0 0.0 221.0 17.0 0.0 17.0 204493262 სსიპ - სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი შემოსულობები 1,006.0 0.0 1,006.0 1,006.0 0.0 1,006.0 1,006.0 0.0 1,006.0 963.0 0.0 963.0 შრომის ანაზღაურება 235.0 0.0 235.0 საქონელი და მომსახურება 718.0 0.0 718.0 სოციალური უზრუნველყოფა 7.0 0.0 7.0 სხვა ხარჯები 3.0 0.0 3.0 43.0 0.0 43.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 203860964 სსიპ - საქართველოს ხალხური და გამოყენებითი ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 113.0 50.0 63.0 113.0 50.0 63.0 113.0 50.0 63.0 113.0 50.0 63.0 შრომის ანაზღაურება 69.0 18.0 51.0 საქონელი და მომსახურება 43.0 31.0 12.0 1.0 1.0 0.0 26,136.7 26,136.7 0.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 17,936.7 17,936.7 0.0 გრანტები 8,200.0 8,200.0 0.0 გადასახდელები 26,136.6 26,136.6 0.0 სხვა ხარჯები 204580202 სსიპ - იუსტიციის სახლი შემოსულობები ხარჯები 18,167.1 18,167.1 0.0 შრომის ანაზღაურება 10,118.3 10,118.3 0.0 საქონელი და მომსახურება 5,779.6 5,779.6 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 259.2 259.2 0.0 სხვა ხარჯები 2,010.0 2,010.0 0.0 7,969.6 7,969.6 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 218083222 სსიპ - დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 15,948.2 98.2 15,850.0 15,948.2 98.2 15,850.0 15,948.2 98.2 15,850.0 15,639.2 95.2 15,544.0 შრომის ანაზღაურება 10,188.0 10.0 10,178.0 საქონელი და მომსახურება 4,639.0 57.0 4,582.0 25 სულ ჯამი კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები სახელმწიფო ბიუჯეტი სოციალური უზრუნველყოფა 385.0 10.0 375.0 სხვა ხარჯები 427.2 18.2 409.0 309.0 3.0 306.0 553.0 0.0 553.0 553.0 0.0 553.0 553.0 0.0 553.0 დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 211367279 სსიპ - ინსტიტუტი ოპტიკა შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 362.0 0.0 362.0 შრომის ანაზღაურება 269.0 0.0 269.0 საქონელი და მომსახურება 92.0 0.0 92.0 სხვა ხარჯები 1.0 0.0 1.0 191.0 0.0 191.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 205005910 სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო შემოსულობები 13,970.0 4,500.0 9,470.0 13,970.0 4,500.0 9,470.0 15,470.0 6,000.0 9,470.0 15,270.0 5,800.0 9,470.0 შრომის ანაზღაურება 4,381.2 730.2 3,651.0 საქონელი და მომსახურება 8,826.8 3,144.8 5,682.0 სოციალური უზრუნველყოფა 90.0 60.0 30.0 სხვა ხარჯები 1,972.0 1,865.0 107.0 200.0 200.0 0.0 -1,500.0 -1,500.0 0.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 202466232 სსიპ - ჩერქეზული (ადიღეური) კულტურის ცენტრი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 215.0 40.0 175.0 215.0 40.0 175.0 215.0 40.0 175.0 215.0 40.0 175.0 შრომის ანაზღაურება 156.0 30.0 126.0 საქონელი და მომსახურება 58.0 10.0 48.0 სხვა ხარჯები 1.0 0.0 1.0 204516648 სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ევგენი მიქელაძის სახელობის ქ. თბილისის ცენტრალური სამუსიკო სასწავლებელი შემოსულობები 1,365.0 170.0 1,195.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 1,365.0 170.0 1,195.0 1,365.0 170.0 1,195.0 1,362.0 167.0 1,195.0 შრომის ანაზღაურება 1,264.0 154.0 1,110.0 საქონელი და მომსახურება 95.0 11.0 84.0 სხვა ხარჯები 3.0 2.0 1.0 3.0 3.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 დასახელება სულ ჯამი კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები სახელმწიფო ბიუჯეტი 203851028 სსიპ - საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 6,074.0 1,974.0 4,100.0 6,074.0 1,974.0 4,100.0 6,074.0 1,974.0 4,100.0 3,654.0 1,654.0 2,000.0 შრომის ანაზღაურება 2,142.0 193.0 1,949.0 საქონელი და მომსახურება 1,452.0 1,417.0 35.0 გრანტები 11.0 0.0 11.0 სხვა ხარჯები 49.0 44.0 5.0 2,420.0 320.0 2,100.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 217881424 სსიპ - ქალაქ გორის გიორგი ერისთავის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსულობები 603.0 603.0 0.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 57.0 57.0 0.0 გრანტები 546.0 546.0 0.0 გადასახდელები 603.0 603.0 0.0 ხარჯები 603.0 603.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 375.0 375.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 228.0 228.0 0.0 204935712 სსიპ - ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 4,166.0 366.0 3,800.0 4,166.0 366.0 3,800.0 4,166.0 366.0 3,800.0 3,721.0 292.0 3,429.0 შრომის ანაზღაურება 868.0 0.0 868.0 საქონელი და მომსახურება 905.0 280.0 625.0 სუბსიდიები 1,926.0 0.0 1,926.0 სხვა ხარჯები 22.0 12.0 10.0 445.0 74.0 371.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 204473346 სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური შემოსულობები 3,776.0 100.0 3,676.0 3,776.0 100.0 3,676.0 3,776.0 100.0 3,676.0 3,696.0 50.0 3,646.0 შრომის ანაზღაურება 695.0 0.0 695.0 საქონელი და მომსახურება 2,991.0 50.0 2,941.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 0.0 10.0 80.0 50.0 30.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 218076542 სსიპ - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 4,391.0 4,391.0 0.0 4,391.0 4,391.0 0.0 4,454.0 4,454.0 0.0 27 სულ ჯამი კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები სახელმწიფო ბიუჯეტი 4,321.0 4,321.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,803.0 2,803.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,378.0 1,378.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 15.0 0.0 სხვა ხარჯები 125.0 125.0 0.0 133.0 133.0 0.0 -63.0 -63.0 0.0 11,019.0 2,800.0 8,219.0 11,019.0 2,800.0 8,219.0 11,319.0 3,100.0 8,219.0 დასახელება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 211358957 სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 8,689.0 2,560.0 6,129.0 შრომის ანაზღაურება 4,345.0 292.0 4,053.0 საქონელი და მომსახურება 3,505.0 1,534.0 1,971.0 გრანტები 4.0 4.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 100.0 30.0 70.0 სხვა ხარჯები 735.0 700.0 35.0 2,630.0 540.0 2,090.0 -300.0 -300.0 0.0 6,550.0 2,000.0 4,550.0 6,550.0 2,000.0 4,550.0 6,550.0 2,000.0 4,550.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 204911337 სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 5,780.0 1,300.0 4,480.0 შრომის ანაზღაურება 3,710.0 500.0 3,210.0 საქონელი და მომსახურება 2,000.0 800.0 1,200.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 0.0 5.0 სხვა ხარჯები 65.0 0.0 65.0 770.0 700.0 70.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 204861970 სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი შემოსულობები 31,990.0 31,990.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 30,700.0 30,700.0 0.0 გრანტები 1,290.0 1,290.0 0.0 გადასახდელები 31,990.0 31,990.0 0.0 ხარჯები 30,188.0 30,188.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 11,541.0 11,541.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 16,297.0 16,297.0 0.0 გრანტები 60.0 60.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 150.0 150.0 0.0 სხვა ხარჯები 2,140.0 2,140.0 0.0 1,802.0 1,802.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 28 დასახელება სულ ჯამი კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები სახელმწიფო ბიუჯეტი 218080190 სსიპ - იაკობ გოგებაშვილის სახლ-მუზეუმი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 58.0 15.0 43.0 58.0 15.0 43.0 58.0 15.0 43.0 58.0 15.0 43.0 შრომის ანაზღაურება 51.0 8.0 43.0 საქონელი და მომსახურება 6.0 6.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1,371.0 894.0 477.0 1,371.0 894.0 477.0 1,371.0 894.0 477.0 სხვა ხარჯები 226575024 სსიპ - ეროვნული სატყეო სანერგე მეურნეობა შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 1,181.0 704.0 477.0 შრომის ანაზღაურება 460.0 294.0 166.0 საქონელი და მომსახურება 620.0 310.0 310.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1.0 0.0 1.0 სხვა ხარჯები 100.0 100.0 0.0 190.0 190.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 204496116 სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქ. თბილისის ზ. ფალიაშვილის სახელობის ცენტრალური სამუსიკო სკოლის “ნიჭიერთა ათწლედი“ შემოსულობები 1,474.0 14.0 1,460.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 1,474.0 14.0 1,460.0 1,474.0 14.0 1,460.0 1,474.0 14.0 1,460.0 შრომის ანაზღაურება 1,362.0 0.0 1,362.0 საქონელი და მომსახურება 103.0 8.0 95.0 9.0 6.0 3.0 16,306.0 5,256.0 11,050.0 16,306.0 5,256.0 11,050.0 16,306.0 5,256.0 11,050.0 15,287.0 4,940.0 10,347.0 შრომის ანაზღაურება 8,913.0 1,440.0 7,473.0 საქონელი და მომსახურება 5,505.0 2,704.0 2,801.0 სოციალური უზრუნველყოფა 118.0 45.0 73.0 სხვა ხარჯები 751.0 751.0 0.0 1,019.0 316.0 703.0 490.0 490.0 0.0 490.0 490.0 0.0 487.0 487.0 0.0 გადასახდელები ხარჯები სხვა ხარჯები 204578581 სსიპ - ეროვნული სატყეო სააგენტო შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 217890192 ა(ა)იპ - პროფესიული კოლეჯი „განთიადი“ შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 29 სულ ჯამი კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები სახელმწიფო ბიუჯეტი 447.0 447.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 207.0 207.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 240.0 240.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 40.0 40.0 0.0 3.0 3.0 0.0 დასახელება ხარჯები ნაშთის ცვლილება 203860447 სსიპ - გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული კვლევითი ცენტრი შემოსულობები 646.0 200.0 446.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 646.0 200.0 446.0 646.0 200.0 446.0 646.0 200.0 446.0 შრომის ანაზღაურება 430.0 59.0 371.0 საქონელი და მომსახურება 215.0 141.0 74.0 სხვა ხარჯები 1.0 0.0 1.0 202949159 სსიპ - საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო საზოგადოებრივი კოლეჯი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 390.0 140.0 250.0 390.0 140.0 250.0 390.0 140.0 250.0 388.0 140.0 248.0 შრომის ანაზღაურება 338.0 114.0 224.0 საქონელი და მომსახურება 48.0 24.0 24.0 სხვა ხარჯები 2.0 2.0 0.0 2.0 0.0 2.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 212704938 სსიპ - ნიკო ბერძენიშვილის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო ისტორიული მუზეუმი შემოსულობები 505.0 195.0 310.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 422.0 112.0 310.0 გრანტები 83.0 83.0 0.0 გადასახდელები 505.0 195.0 310.0 ხარჯები 499.0 189.0 310.0 შრომის ანაზღაურება 353.0 61.0 292.0 საქონელი და მომსახურება 144.0 126.0 18.0 სხვა ხარჯები 2.0 2.0 0.0 6.0 6.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 202958255 სსიპ - საქართველოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდი შემოსულობები 1,920.0 120.0 1,800.0 1,920.0 120.0 1,800.0 1,920.0 120.0 1,800.0 1,912.0 120.0 1,792.0 შრომის ანაზღაურება 267.0 0.0 267.0 საქონელი და მომსახურება 329.0 120.0 209.0 სხვა ხარჯები 1,316.0 0.0 1,316.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 30 დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა სულ ჯამი კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები სახელმწიფო ბიუჯეტი 8.0 0.0 8.0 206351749 სსიპ - ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტო შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 700.0 0.0 700.0 700.0 0.0 700.0 963.2 263.2 700.0 943.2 263.2 680.0 შრომის ანაზღაურება 783.2 263.2 520.0 საქონელი და მომსახურება 150.0 0.0 150.0 სოციალური უზრუნველყოფა 3.0 0.0 3.0 სხვა ხარჯები 7.0 0.0 7.0 20.0 0.0 20.0 -263.2 -263.2 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 203827573 სსიპ - ალ. გრიბოედოვის სახელობის რუსული პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსულობები 1,740.0 530.0 1,210.0 1,740.0 530.0 1,210.0 1,740.0 530.0 1,210.0 1,627.0 417.0 1,210.0 შრომის ანაზღაურება 1,231.0 21.0 1,210.0 საქონელი და მომსახურება 350.0 350.0 0.0 სხვა ხარჯები 46.0 46.0 0.0 113.0 113.0 0.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 202056531 სსიპ - ქალაქ თბილისის გიორგი მიქელაძის სახელობის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება 530.0 80.0 450.0 530.0 80.0 450.0 530.0 80.0 450.0 530.0 80.0 450.0 453.0 3.0 450.0 77.0 77.0 0.0 229326440 სსიპ - დავით და გიორგი ერისთავების სახლ-მუზეუმი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება 25.0 0.0 25.0 25.0 0.0 25.0 25.0 0.0 25.0 25.0 0.0 25.0 23.0 0.0 23.0 2.0 0.0 2.0 245428158 სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი შემოსულობები 12,600.0 12,600.0 0.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 11,900.0 11,900.0 0.0 გრანტები 700.0 700.0 0.0 გადასახდელები 14,065.0 14,065.0 0.0 12,915.0 12,915.0 0.0 ხარჯები 31 სულ ჯამი კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები სახელმწიფო ბიუჯეტი შრომის ანაზღაურება 8,901.0 8,901.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,764.0 3,764.0 0.0 სხვა ხარჯები 250.0 250.0 0.0 1,150.0 1,150.0 0.0 -1,465.0 -1,465.0 0.0 დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 218083302 სსიპ - ქალაქ გორის ს. ცინცაძის სახელობის სამუსიკო საზოგადოებრივიკოლეჯი შემოსულობები 255.0 20.0 235.0 255.0 20.0 235.0 255.0 20.0 235.0 255.0 20.0 235.0 შრომის ანაზღაურება 228.0 12.0 216.0 საქონელი და მომსახურება 26.0 7.0 19.0 სხვა ხარჯები 1.0 1.0 0.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 204390159 სსიპ - თბილისის მარიონეტების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოსულობები 692.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 142.0 550.0 692.0 142.0 550.0 692.0 142.0 550.0 686.0 139.0 547.0 შრომის ანაზღაურება 547.0 42.0 505.0 საქონელი და მომსახურება 115.0 75.0 40.0 სხვა ხარჯები 24.0 22.0 2.0 6.0 3.0 3.0 გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 245675880 სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიო შემოსულობები 6,450.0 0.0 6,450.0 6,450.0 0.0 6,450.0 6,525.0 75.0 6,450.0 5,893.3 53.3 5,840.0 შრომის ანაზღაურება 1,110.8 0.8 1,110.0 საქონელი და მომსახურება 4,676.5 40.5 4,636.0 სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 0.0 15.0 სხვა ხარჯები 91.0 12.0 79.0 631.8 21.8 610.0 -75.0 -75.0 0.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 211346444 სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 1,565.0 80.0 1,485.0 1,565.0 80.0 1,485.0 1,565.0 80.0 1,485.0 1,536.0 79.0 1,457.0 შრომის ანაზღაურება 1,136.0 0.0 1,136.0 საქონელი და მომსახურება 388.0 79.0 309.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 0.0 5.0 32 დასახელება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სულ ჯამი კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები სახელმწიფო ბიუჯეტი 7.0 0.0 7.0 29.0 1.0 28.0 2,000.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 2,000.0 205310938 სსიპ - კონკურენციის სააგენტო შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 1,909.0 0.0 1,909.0 შრომის ანაზღაურება 1,404.0 0.0 1,404.0 საქონელი და მომსახურება 458.0 0.0 458.0 სოციალური უზრუნველყოფა 30.0 0.0 30.0 სხვა ხარჯები 17.0 0.0 17.0 91.0 0.0 91.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 249250073 სსიპ – სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქ.სოხუმის ალექსანდრე შერვაშიძე-ჩაჩბას სახელობის სამხატვრო სასწავლებელი შემოსულობები 33.0 33.0 0.0 გრანტები 33.0 33.0 0.0 გადასახდელები 33.0 33.0 0.0 ხარჯები 33.0 33.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 31.0 31.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2.0 2.0 0.0 205300057 სსიპ - გიორგი ელიავას სახელეობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი შემოსულობები 1,130.0 510.0 620.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 830.0 210.0 620.0 გრანტები 300.0 300.0 0.0 გადასახდელები 1,130.0 510.0 620.0 ხარჯები 1,130.0 510.0 620.0 შრომის ანაზღაურება 336.0 0.0 336.0 საქონელი და მომსახურება 394.0 110.0 284.0 გრანტები 300.0 300.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 15.0 0.0 სხვა ხარჯები 85.0 85.0 0.0 202270452 სსიპ - მიხეილ თუმანიშვილის სახელობის კინომსახიობთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 1,310.0 120.0 1,190.0 1,310.0 120.0 1,190.0 1,310.0 120.0 1,190.0 1,310.0 120.0 1,190.0 შრომის ანაზღაურება 1,085.0 20.0 1,065.0 საქონელი და მომსახურება 205.0 80.0 125.0 სხვა ხარჯები 20.0 20.0 0.0 205306293 სსიპ - სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო შემოსულობები 2,740.0 0.0 2,740.0 33 სულ ჯამი კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები სახელმწიფო ბიუჯეტი 2,740.0 0.0 2,740.0 2,740.0 0.0 2,740.0 2,540.0 0.0 2,540.0 შრომის ანაზღაურება 530.0 0.0 530.0 საქონელი და მომსახურება 800.0 0.0 800.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 0.0 10.0 სხვა ხარჯები 1,200.0 0.0 1,200.0 200.0 0.0 200.0 70.0 0.0 70.0 70.0 0.0 70.0 70.0 0.0 70.0 დასახელება შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 205297720 სსიპ - ქართული სპორტის მუზეუმი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 70.0 0.0 70.0 შრომის ანაზღაურება 54.0 0.0 54.0 საქონელი და მომსახურება 16.0 0.0 16.0 239860147 სსიპ - ქ. სენაკის აკაკი ხორავას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსულობები 195.0 195.0 0.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 20.0 20.0 0.0 გრანტები 175.0 175.0 0.0 გადასახდელები 195.0 195.0 0.0 195.0 195.0 0.0 166.0 166.0 0.0 29.0 29.0 0.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება 205309637 სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 7,450.0 0.0 7,450.0 7,450.0 0.0 7,450.0 7,450.0 0.0 7,450.0 6,034.0 0.0 6,034.0 შრომის ანაზღაურება 1,810.0 0.0 1,810.0 საქონელი და მომსახურება 3,288.0 0.0 3,288.0 სუბსიდიები 180.0 0.0 180.0 სოციალური უზრუნველყოფა 615.0 0.0 615.0 სხვა ხარჯები 141.0 0.0 141.0 1,416.0 0.0 1,416.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 201948928 სსიპ - თბილისის ვასო აბაშიძის სახელობის მუსიკალური კომედიისა და დრამის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 1,430.0 230.0 1,200.0 1,430.0 230.0 1,200.0 1,430.0 230.0 1,200.0 1,406.0 206.0 1,200.0 შრომის ანაზღაურება 1,114.0 45.0 1,069.0 საქონელი და მომსახურება 276.0 145.0 131.0 34 სულ ჯამი კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები სახელმწიფო ბიუჯეტი გრანტები 5.0 5.0 0.0 სხვა ხარჯები 11.0 11.0 0.0 24.0 24.0 0.0 2,650.0 150.0 2,500.0 2,650.0 150.0 2,500.0 2,650.0 150.0 2,500.0 დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 204577699 სსიპ - მონაცემთა გაცვლის სააგენტო შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 2,635.0 150.0 2,485.0 შრომის ანაზღაურება 1,606.0 49.0 1,557.0 საქონელი და მომსახურება 940.0 51.0 889.0 გრანტები 8.0 0.0 8.0 სოციალური უზრუნველყოფა 30.0 0.0 30.0 სხვა ხარჯები 51.0 50.0 1.0 15.0 0.0 15.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 204562311 სსიპ - საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო შემოსულობები 7,181.0 650.0 6,531.0 7,181.0 650.0 6,531.0 7,181.0 650.0 6,531.0 7,062.0 645.0 6,417.0 შრომის ანაზღაურება 2,519.0 197.0 2,322.0 საქონელი და მომსახურება 1,696.0 248.0 1,448.0 სოციალური უზრუნველყოფა 42.0 30.0 12.0 სხვა ხარჯები 2,805.0 170.0 2,635.0 119.0 5.0 114.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 205035120 სსიპ - სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 3,298.0 0.0 3,298.0 3,298.0 0.0 3,298.0 3,298.0 0.0 3,298.0 3,278.0 0.0 3,278.0 შრომის ანაზღაურება 2,430.0 0.0 2,430.0 საქონელი და მომსახურება 819.0 0.0 819.0 სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 0.0 15.0 სხვა ხარჯები 14.0 0.0 14.0 20.0 0.0 20.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 237100070 სსიპ - ქალაქ ოზურგეთის ალექსანდრე წუწუნავას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსულობები 510.0 510.0 0.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 10.0 10.0 0.0 გრანტები 500.0 500.0 0.0 გადასახდელები 510.0 510.0 0.0 510.0 510.0 0.0 286.0 286.0 0.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება 35 დასახელება საქონელი და მომსახურება სულ ჯამი კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები სახელმწიფო ბიუჯეტი 224.0 224.0 0.0 202887386 სსიპ - ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელობის თბილისის საბალეტო ხელოვნების სახელმწიფო სასწავლებელი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 920.0 220.0 700.0 920.0 220.0 700.0 920.0 220.0 700.0 893.0 205.0 688.0 შრომის ანაზღაურება 723.0 140.0 583.0 საქონელი და მომსახურება 156.0 56.0 100.0 სხვა ხარჯები 14.0 9.0 5.0 27.0 15.0 12.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 215147268 სსიპ - ფოთის კოლხური კულტურის მუზეუმი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 88.0 3.0 85.0 88.0 3.0 85.0 88.0 3.0 85.0 88.0 3.0 85.0 შრომის ანაზღაურება 75.0 0.0 75.0 საქონელი და მომსახურება 13.0 3.0 10.0 615.0 615.0 0.0 615.0 615.0 0.0 613.0 613.0 0.0 216350829 სსიპ - პროფესიული კოლეჯი „მოდუსი“ შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 583.0 583.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 450.0 450.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 123.0 123.0 0.0 სხვა ხარჯები 10.0 10.0 0.0 30.0 30.0 0.0 2.0 2.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 202303765 სსიპ - საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 500.0 0.0 500.0 500.0 0.0 500.0 500.0 0.0 500.0 498.0 0.0 498.0 შრომის ანაზღაურება 265.0 0.0 265.0 საქონელი და მომსახურება 228.0 0.0 228.0 სხვა ხარჯები 5.0 0.0 5.0 2.0 0.0 2.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 204397964 სსიპ - მირზა ფათალი ახუნდოვის აზერბაიჯანული კულტურის მუზეუმი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 36.0 1.0 35.0 36.0 1.0 35.0 36.0 1.0 35.0 36.0 1.0 35.0 36 სულ ჯამი კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები სახელმწიფო ბიუჯეტი შრომის ანაზღაურება 34.0 0.0 34.0 საქონელი და მომსახურება 2.0 1.0 1.0 დასახელება 204990082 სსიპ - საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 2,300.0 0.0 2,300.0 2,300.0 0.0 2,300.0 2,300.0 0.0 2,300.0 2,275.0 0.0 2,275.0 შრომის ანაზღაურება 803.0 0.0 803.0 საქონელი და მომსახურება 1,458.0 0.0 1,458.0 სოციალური უზრუნველყოფა 9.0 0.0 9.0 სხვა ხარჯები 5.0 0.0 5.0 25.0 0.0 25.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 204852775 სსიპ - საქართველოს სავაჭრო - სამრეწველო პალატა შემოსულობები 600.0 100.0 500.0 600.0 100.0 500.0 600.0 100.0 500.0 600.0 100.0 500.0 შრომის ანაზღაურება 474.0 0.0 474.0 საქონელი და მომსახურება 96.0 70.0 26.0 30.0 30.0 0.0 9,400.0 3,000.0 6,400.0 9,400.0 3,000.0 6,400.0 9,400.0 3,000.0 6,400.0 9,062.0 2,712.0 6,350.0 შრომის ანაზღაურება 5,413.0 201.0 5,212.0 საქონელი და მომსახურება 3,267.0 2,141.0 1,126.0 სხვა ხარჯები 382.0 370.0 12.0 338.0 288.0 50.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები სხვა ხარჯები 204468664 სსიპ - საქართველოს ეროვნული მუზეუმი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 237079497 ა(ა)იპ - პროფესიული კოლეჯი „ჰორიზონტი“ შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 680.0 680.0 0.0 680.0 680.0 0.0 680.0 680.0 0.0 580.0 580.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 400.0 400.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 180.0 180.0 0.0 100.0 100.0 0.0 1,025.0 1,025.0 0.0 1,025.0 1,025.0 0.0 962.0 962.0 0.0 გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 231287005 ა(ა)იპ - პროფესიული კოლეჯი „პრესტიჟი“ შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 37 სულ ჯამი კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები სახელმწიფო ბიუჯეტი 962.0 962.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 388.0 388.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 574.0 574.0 0.0 63.0 63.0 0.0 610.0 610.0 0.0 610.0 610.0 0.0 610.0 610.0 0.0 610.0 610.0 0.0 496.0 496.0 0.0 114.0 114.0 0.0 დასახელება ხარჯები ნაშთის ცვლილება 224066980 სსიპ - პროფესიული კოლეჯი „ოპიზარი“ შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება 204404439 სსიპ - ქართული ხალხური სიმღერისა და საკრავების სახელმწიფო მუზეუმი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 70.0 6.0 64.0 70.0 6.0 64.0 70.0 6.0 64.0 70.0 6.0 64.0 შრომის ანაზღაურება 57.0 3.0 54.0 საქონელი და მომსახურება 13.0 3.0 10.0 206047286 სსიპ - თბილისის პეტროს ადამიანის სახელობის სომხური პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 470.0 30.0 440.0 470.0 30.0 440.0 470.0 30.0 440.0 470.0 30.0 440.0 შრომის ანაზღაურება 436.0 0.0 436.0 საქონელი და მომსახურება 34.0 30.0 4.0 68.0 0.0 68.0 68.0 0.0 68.0 68.0 0.0 68.0 204584315 სსიპ - სმირნოვების მუზეუმი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 66.0 0.0 66.0 შრომის ანაზღაურება 60.0 0.0 60.0 საქონელი და მომსახურება 5.0 0.0 5.0 სხვა ხარჯები 1.0 0.0 1.0 2.0 0.0 2.0 200.0 200.0 0.0 200.0 200.0 0.0 200.0 200.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 242728679 სსიპ - პროფესიული კოლეჯი „ლაკადა“ შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 200.0 200.0 შრომის ანაზღაურება 150.0 150.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 42.0 42.0 0.0 38 დასახელება სხვა ხარჯები სულ ჯამი კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები სახელმწიფო ბიუჯეტი 8.0 8.0 0.0 205162802 სსიპ - საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 4,030.0 800.0 3,230.0 4,030.0 800.0 3,230.0 4,260.0 1,030.0 3,230.0 3,940.0 980.0 2,960.0 შრომის ანაზღაურება 2,876.0 411.0 2,465.0 საქონელი და მომსახურება 826.0 366.0 460.0 სოციალური უზრუნველყოფა 23.0 3.0 20.0 სხვა ხარჯები 215.0 200.0 15.0 320.0 50.0 270.0 -230.0 -230.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 203862622 სსიპ - საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 1,845.0 1,845.0 0.0 1,845.0 1,845.0 0.0 3,446.5 3,446.5 0.0 2,171.0 2,171.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 953.4 953.4 0.0 საქონელი და მომსახურება 978.7 978.7 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 45.0 45.0 0.0 სხვა ხარჯები 193.9 193.9 0.0 1,275.5 1,275.5 0.0 -1,601.5 -1,601.5 0.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 202050458 სსიპ - ილიკო სუხიშვილის და ნინო რამიშვილის სახელობის ქართული ნაციონალური ბალეტის სახელმწიფო აკადემიური დასი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 1,660.0 700.0 960.0 1,660.0 700.0 960.0 1,660.0 700.0 960.0 1,649.0 689.0 960.0 შრომის ანაზღაურება 1,172.0 245.0 927.0 საქონელი და მომსახურება 397.0 364.0 33.0 სხვა ხარჯები 80.0 80.0 0.0 11.0 11.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 209467851 სსიპ - საქართველოს ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 2,560.0 60.0 2,500.0 2,560.0 60.0 2,500.0 2,560.0 60.0 2,500.0 2,530.0 60.0 2,470.0 შრომის ანაზღაურება 764.0 30.0 734.0 საქონელი და მომსახურება 1,402.0 30.0 1,372.0 სუბსიდიები 350.0 0.0 350.0 სხვა ხარჯები 14.0 0.0 14.0 39 დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა სულ ჯამი კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები სახელმწიფო ბიუჯეტი 30.0 0.0 30.0 205081249 სსიპ - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 8,098.4 8,098.4 0.0 8,098.4 8,098.4 0.0 8,098.4 8,098.4 0.0 7,207.7 7,207.7 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,337.2 3,337.2 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,552.0 2,552.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 30.0 30.0 0.0 სხვა ხარჯები 1,288.5 1,288.5 0.0 890.7 890.7 0.0 0.0 0.0 0.0 710.0 635.0 75.0 710.0 635.0 75.0 710.0 635.0 75.0 620.0 545.0 75.0 შრომის ანაზღაურება 388.0 388.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 99.0 24.0 75.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 10.0 0.0 სხვა ხარჯები 123.0 123.0 0.0 90.0 90.0 0.0 600.0 600.0 0.0 590.0 590.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 480.0 480.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 97.0 97.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 სხვა ხარჯები 8.0 8.0 0.0 10.0 10.0 0.0 -600.0 -600.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 217890290 სსიპ - ი.ბ. სტალინის სახელმწიფო მუზეუმი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 206350312 სსიპ - საჯარო აუდიტის ინსტიტუტი გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 204852089 სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 3,500.0 0.0 3,500.0 3,500.0 0.0 3,500.0 24,545.0 21,045.0 3,500.0 18,545.0 15,045.0 3,500.0 შრომის ანაზღაურება 8,500.0 5,000.0 3,500.0 საქონელი და მომსახურება 7,350.0 7,350.0 0.0 გრანტები 10.0 10.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 150.0 150.0 0.0 სხვა ხარჯები 2,535.0 2,535.0 0.0 40 დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება სულ ჯამი კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები სახელმწიფო ბიუჯეტი 6,000.0 6,000.0 0.0 -21,045.0 -21,045.0 0.0 215082764 სსიპ - საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 2,900.0 2,900.0 0.0 2,900.0 2,900.0 0.0 3,492.0 3,492.0 0.0 2,415.3 2,415.3 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,568.4 1,568.4 0.0 საქონელი და მომსახურება 522.7 522.7 0.0 გრანტები 30.0 30.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 15.0 0.0 სხვა ხარჯები 279.2 279.2 0.0 1,076.7 1,076.7 0.0 -592.0 -592.0 0.0 300.0 300.0 0.0 300.0 300.0 0.0 281.0 281.0 0.0 231.0 231.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 220.0 220.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 11.0 11.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 50.0 50.0 0.0 19.0 19.0 0.0 569.0 569.0 0.0 569.0 569.0 0.0 608.0 608.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 215101716 სსიპ - პროფესიული კოლეჯი „ფაზისი“ შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება 208183605 სსიპ - პროფესიული კოლეჯი „სპექტრი“ შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 608.0 608.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 530.0 530.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 72.0 72.0 0.0 სხვა ხარჯები 6.0 6.0 0.0 -39.0 -39.0 0.0 ნაშთის ცვლილება 202374251 სსიპ - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 14,742.0 66.0 14,676.0 14,742.0 66.0 14,676.0 14,736.0 60.0 14,676.0 14,686.0 60.0 14,626.0 შრომის ანაზღაურება 728.0 0.0 728.0 საქონელი და მომსახურება 13,403.0 13,463.0 60.0 სოციალური უზრუნველყოფა 25.0 0.0 25.0 სხვა ხარჯები 470.0 0.0 470.0 41 დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება სულ ჯამი კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები სახელმწიფო ბიუჯეტი 50.0 0.0 50.0 6.0 6.0 0.0 5,750.0 5,750.0 0.0 5,750.0 5,750.0 0.0 6,077.8 6,077.8 0.0 205297935 სსიპ - სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 4,367.8 4,367.8 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,984.0 1,984.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 540.0 540.0 0.0 გრანტები 10.0 10.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 20.0 20.0 0.0 სხვა ხარჯები 1,813.8 1,813.8 0.0 1,710.0 1,710.0 0.0 -327.8 -327.8 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 206349646 სსიპ - სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო შემოსულობები 3,630.0 3,630.0 0.0 3,630.0 3,630.0 0.0 4,339.2 4,339.2 0.0 4,291.2 4,291.2 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,553.6 2,553.6 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,297.3 1,297.3 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 36.0 36.0 0.0 სხვა ხარჯები 404.3 404.3 0.0 48.0 48.0 0.0 -709.2 -709.2 0.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 204425121 სსიპ - საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 5,270.0 0.0 5,270.0 5,270.0 0.0 5,270.0 5,270.0 0.0 5,270.0 5,262.0 0.0 5,262.0 შრომის ანაზღაურება 490.0 0.0 490.0 საქონელი და მომსახურება 871.0 0.0 871.0 გრანტები 312.0 0.0 312.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2.0 0.0 2.0 3,587.0 0.0 3,587.0 8.0 0.0 8.0 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 202937876 სსიპ - მიხეილ შენგელიას სახელობის ქართული მედიცინის ისტორიის მუზეუმი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 32.0 0.0 32.0 32.0 0.0 32.0 32.0 0.0 32.0 32.0 0.0 32.0 42 სულ ჯამი კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები სახელმწიფო ბიუჯეტი შრომის ანაზღაურება 27.0 0.0 27.0 საქონელი და მომსახურება 5.0 0.0 5.0 დასახელება 203851545 სსიპ - თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 8,165.0 3,445.0 4,720.0 8,165.0 3,445.0 4,720.0 8,165.0 3,445.0 4,720.0 5,977.0 3,330.0 2,647.0 შრომის ანაზღაურება 4,355.0 1,961.0 2,394.0 საქონელი და მომსახურება 1,497.0 1,274.0 223.0 სხვა ხარჯები 125.0 95.0 30.0 2,188.0 115.0 2,073.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 204571267 სსიპ - ჩრდილების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი „აფხაზეთი“ შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 109.0 1.0 108.0 109.0 1.0 108.0 109.0 1.0 108.0 109.0 1.0 108.0 შრომის ანაზღაურება 108.0 0.0 108.0 საქონელი და მომსახურება 1.0 1.0 0.0 1,141.0 400.0 741.0 1,141.0 400.0 741.0 1,141.0 400.0 741.0 1,141.0 400.0 741.0 404438211 ა(ა)იპ სპორტული კლუბი არმია შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები შრომის ანაზღაურება 138.0 0.0 138.0 საქონელი და მომსახურება 964.0 380.0 584.0 სხვა ხარჯები 39.0 20.0 19.0 202330566 სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 4,457.0 2,217.0 2,240.0 4,457.0 2,217.0 2,240.0 4,791.0 2,551.0 2,240.0 4,656.0 2,476.0 2,180.0 შრომის ანაზღაურება 1,294.0 350.0 944.0 საქონელი და მომსახურება 2,785.0 1,566.0 1,219.0 გრანტები 80.0 80.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 40.0 30.0 10.0 სხვა ხარჯები 457.0 450.0 7.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 125.0 65.0 60.0 ვალდებულებების კლება 10.0 10.0 0.0 -334.0 -334.0 0.0 3,000.0 8,960.0 ნაშთის ცვლილება 205142200 სსიპ - სურსათის ეროვნული სააგენტო შემოსულობები 11,960.0 43 სულ ჯამი კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები სახელმწიფო ბიუჯეტი 11,960.0 3,000.0 8,960.0 12,360.0 3,400.0 8,960.0 12,270.0 3,330.0 8,940.0 შრომის ანაზღაურება 8,750.0 1,500.0 7,250.0 საქონელი და მომსახურება 2,514.0 970.0 1,544.0 გრანტები 11.0 0.0 11.0 სოციალური უზრუნველყოფა 35.0 10.0 25.0 სხვა ხარჯები 960.0 850.0 110.0 90.0 70.0 20.0 -400.0 -400.0 0.0 დასახელება შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 203838632 სსიპ - გიორგი ლეონიძის სახელობის ქართული ლიტერატურის სახელმწიფო მუზეუმი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 415.0 135.0 280.0 415.0 135.0 280.0 415.0 135.0 280.0 361.0 99.0 262.0 შრომის ანაზღაურება 279.0 49.0 230.0 საქონელი და მომსახურება 72.0 44.0 28.0 სხვა ხარჯები 10.0 6.0 4.0 54.0 36.0 18.0 7,300.0 7,300.0 0.0 7,300.0 7,300.0 0.0 7,530.0 7,530.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 245631632 სსიპ - საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 6,580.0 6,580.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,840.4 3,840.4 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,475.7 1,475.7 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 40.0 40.0 0.0 სხვა ხარჯები 1,223.9 1,223.9 0.0 950.0 950.0 0.0 -230.0 -230.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 205296259 სსიპ - თბილისის სახლემწიფო კამერული ორკესტრი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 313.0 10.0 303.0 313.0 10.0 303.0 313.0 10.0 303.0 313.0 10.0 303.0 შრომის ანაზღაურება 282.0 0.0 282.0 საქონელი და მომსახურება 29.0 9.0 20.0 2.0 1.0 1.0 45.0 0.0 45.0 45.0 0.0 45.0 სხვა ხარჯები 217881503 სსიპ - ივანე მაჩაბლის მუზეუმი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 44 სულ ჯამი კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები სახელმწიფო ბიუჯეტი 45.0 0.0 45.0 45.0 0.0 45.0 41.0 0.0 41.0 4.0 0.0 4.0 1,450.0 350.0 1,100.0 1,450.0 350.0 1,100.0 1,450.0 350.0 1,100.0 1,390.0 300.0 1,090.0 შრომის ანაზღაურება 475.0 0.0 475.0 საქონელი და მომსახურება 838.0 230.0 608.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 0.0 5.0 სხვა ხარჯები 72.0 70.0 2.0 60.0 50.0 10.0 22,457.6 8.6 22,449.0 22,457.6 8.6 22,449.0 22,456.0 7.0 22,449.0 22,156.0 7.0 22,149.0 შრომის ანაზღაურება 17,000.0 0.0 17,000.0 საქონელი და მომსახურება დასახელება გადასახდელები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება 206348987 სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემია შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 202178927 სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 5,007.0 7.0 5,000.0 გრანტები 3.0 0.0 3.0 სოციალური უზრუნველყოფა 102.0 0.0 102.0 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 44.0 0.0 44.0 300.0 0.0 300.0 1.6 1.6 0.0 1,230.0 1,230.0 0.0 1,230.0 1,230.0 0.0 1,310.0 1,310.0 0.0 211351071 ა(ა)იპ - პროფესიული კოლეჯი „იკაროსი“ შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 1,110.0 1,110.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 637.0 637.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 470.0 470.0 0.0 სხვა ხარჯები 3.0 3.0 0.0 200.0 200.0 0.0 -80.0 -80.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 228926400 სსიპ - ზინაიდა კვერენჩხილაძის სახელობის დმანისის პროფესუილი სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსულობები 21.0 21.0 0.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 1.0 1.0 0.0 გრანტები 20.0 20.0 0.0 გადასახდელები 21.0 21.0 0.0 45 სულ ჯამი კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები სახელმწიფო ბიუჯეტი 21.0 21.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 14.0 14.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 7.0 7.0 0.0 დასახელება ხარჯები 229726464 სსიპ - გალაკტიონ და ტიციან ტაბიძეების სახლ-მუზეუმი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 57.0 5.0 52.0 57.0 5.0 52.0 57.0 5.0 52.0 57.0 5.0 52.0 შრომის ანაზღაურება 51.0 2.0 49.0 საქონელი და მომსახურება 6.0 3.0 3.0 25,820.0 25,820.0 0.0 25,820.0 25,820.0 0.0 25,762.7 25,762.7 0.0 205263873 სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 22,048.2 22,048.2 0.0 შრომის ანაზღაურება 7,504.6 7,504.6 0.0 საქონელი და მომსახურება 4,743.0 4,743.0 0.0 გრანტები 8,225.0 8,225.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 186.0 186.0 0.0 სხვა ხარჯები 1,389.6 1,389.6 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,594.5 3,594.5 0.0 ვალდებულებების კლება 120.0 120.0 0.0 57.3 57.3 0.0 ნაშთის ცვლილება 211346925 სსიპ - საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია შემოსულობები 1,214.1 148.1 1,066.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 1,066.0 0.0 1,066.0 გრანტები 148.1 148.1 0.0 გადასახდელები 1,214.0 148.0 1,066.0 ხარჯები 1,184.0 148.0 1,036.0 შრომის ანაზღაურება 1,026.0 122.0 904.0 საქონელი და მომსახურება 157.0 26.0 131.0 გრანტები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 1.0 0.0 1.0 30.0 0.0 30.0 0.1 0.1 0.0 404923785 ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 5,700.0 0.0 5,700.0 5,700.0 0.0 5,700.0 18,800.0 13,100.0 5,700.0 5,700.0 18,080.0 12,380.0 საქონელი და მომსახურება 2,025.0 1,220.0 805.0 სუბსიდიები 4,870.0 0.0 4,870.0 46 დასახელება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება სულ ჯამი კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები სახელმწიფო ბიუჯეტი 11,185.0 11,160.0 25.0 720.0 720.0 0.0 -13,100.0 -13,100.0 0.0 205307960 სსიპ - სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 2,797.0 328.0 2,469.0 2,797.0 328.0 2,469.0 2,797.0 328.0 2,469.0 2,777.0 328.0 2,449.0 შრომის ანაზღაურება 1,468.0 220.0 1,248.0 საქონელი და მომსახურება 1,293.0 108.0 1,185.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 0.0 10.0 სხვა ხარჯები 6.0 0.0 6.0 20.0 0.0 20.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 212700996 სსიპ - ქალაქ ქუთაისის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოსულობები 280.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გრანტები გადასახდელები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება 280.0 0.0 75.0 75.0 0.0 205.0 205.0 0.0 280.0 280.0 0.0 280.0 280.0 0.0 215.0 215.0 0.0 65.0 65.0 0.0 205316497 სსიპ - საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტო შემოსულობები 64,220.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 0.0 64,220.0 64,220.0 0.0 64,220.0 64,220.0 0.0 64,220.0 63,220.0 0.0 63,220.0 შრომის ანაზღაურება 44,220.0 0.0 44,220.0 საქონელი და მომსახურება 16,000.0 0.0 16,000.0 სხვა ხარჯები 3,000.0 0.0 3,000.0 1,000.0 0.0 1,000.0 გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 219985194 სსიპ - ქალაქ ზუგდიდის შალვა დადიანის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსულობები 367.0 367.0 0.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 17.0 17.0 0.0 გრანტები 350.0 350.0 0.0 გადასახდელები 367.0 367.0 0.0 ხარჯები 343.0 343.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 277.0 277.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 66.0 66.0 0.0 24.0 24.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 203851536 სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია შემოსულობები 4,141.0 350.0 3,791.0 47 სულ ჯამი კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები სახელმწიფო ბიუჯეტი 4,141.0 350.0 3,791.0 4,191.0 400.0 3,791.0 4,121.0 350.0 3,771.0 შრომის ანაზღაურება 3,671.0 166.0 3,505.0 საქონელი და მომსახურება 360.0 94.0 266.0 გრანტები 10.0 10.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 30.0 30.0 0.0 სხვა ხარჯები 50.0 50.0 0.0 70.0 50.0 20.0 -50.0 -50.0 0.0 4,300.0 2,600.0 1,700.0 4,300.0 2,600.0 1,700.0 4,415.4 2,715.4 1,700.0 დასახელება შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 206350599 სსიპ - სმართ ლოჯიქი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 3,432.4 2,232.4 1,200.0 შრომის ანაზღაურება 2,046.4 846.4 1,200.0 საქონელი და მომსახურება 785.0 785.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 30.0 30.0 0.0 სხვა ხარჯები 571.0 571.0 0.0 983.0 483.0 500.0 -115.4 -115.4 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 204582763 სსიპ - მეწარმეობის განვითარების სააგენტო შემოსულობები 1,700.0 0.0 1,700.0 1,700.0 0.0 1,700.0 1,700.0 0.0 1,700.0 1,669.0 0.0 1,669.0 შრომის ანაზღაურება 1,000.0 0.0 1,000.0 საქონელი და მომსახურება 664.0 0.0 664.0 სხვა ხარჯები 5.0 0.0 5.0 31.0 0.0 31.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 202058352 სსიპ - ცხინვალის ივანე მაჩაბლის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება 460.0 10.0 450.0 460.0 10.0 450.0 460.0 10.0 450.0 460.0 10.0 450.0 439.0 0.0 439.0 21.0 10.0 11.0 9,600.0 9,600.0 0.0 9,600.0 9,600.0 0.0 9,600.0 9,600.0 0.0 204579429 სსიპ - 112 შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 48 სულ ჯამი კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები სახელმწიფო ბიუჯეტი 9,590.0 9,590.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 5,120.5 5,120.5 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,467.6 3,467.6 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 250.0 250.0 0.0 სხვა ხარჯები 751.9 751.9 0.0 10.0 10.0 0.0 დასახელება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 202307404 სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 52,000.0 45,500.0 6,500.0 52,000.0 45,500.0 6,500.0 52,000.0 45,500.0 6,500.0 42,727.3 41,818.3 909.0 შრომის ანაზღაურება 11,987.7 11,987.7 0.0 საქონელი და მომსახურება 24,411.2 23,502.2 909.0 სოციალური უზრუნველყოფა 340.0 340.0 0.0 სხვა ხარჯები 5,988.4 5,988.4 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9,140.3 3,549.3 5,591.0 ვალდებულებების კლება 132.4 132.4 0.0 0.0 0.0 0.0 ნაშთის ცვლილება 220407888 სსიპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 3,542.0 3,542.0 0.0 3,542.0 3,542.0 0.0 3,502.0 3,502.0 0.0 2,302.0 2,302.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 955.0 955.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,197.0 1,197.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 6.0 6.0 0.0 სხვა ხარჯები 144.0 144.0 0.0 1,200.0 1,200.0 0.0 40.0 40.0 0.0 10,101.0 10,101.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 204559691 სსიპ - გარემოს ეროვნული სააგენტო შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 10,051.0 10,051.0 0.0 გრანტები 50.0 50.0 0.0 გადასახდელები 10,101.0 10,101.0 0.0 ხარჯები 8,364.0 8,364.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 5,174.0 5,174.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,893.0 2,893.0 0.0 გრანტები 3.0 3.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 45.0 45.0 0.0 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 249.0 249.0 0.0 1,737.0 1,737.0 0.0 49 დასახელება სულ ჯამი კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები სახელმწიფო ბიუჯეტი 405017388 ა(ა)იპ - თანამედროვე თეატრალური ხელოვნების განვითარების ცენტრი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება 240.0 0.0 240.0 240.0 0.0 240.0 240.0 0.0 240.0 240.0 0.0 240.0 166.0 0.0 166.0 74.0 0.0 74.0 202297335 სსიპ - სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი „დელტა“ შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 27,968.0 500.0 27,468.0 27,968.0 500.0 27,468.0 27,968.0 500.0 27,468.0 22,844.0 500.0 22,344.0 შრომის ანაზღაურება 15,520.0 0.0 15,520.0 საქონელი და მომსახურება 6,637.0 500.0 6,137.0 გრანტები 54.0 0.0 54.0 სოციალური უზრუნველყოფა 500.0 0.0 500.0 სხვა ხარჯები 133.0 0.0 133.0 5,124.0 0.0 5,124.0 638.0 638.0 0.0 638.0 638.0 0.0 633.0 633.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 245610398 სსიპ - პროფესიული კოლეჯი „ბლექსი“ შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 633.0 633.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 343.0 343.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 290.0 290.0 0.0 5.0 5.0 0.0 ნაშთის ცვლილება 216297433 სსიპ - საქართველოს ხალხური სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლი „რუსთავი“ შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 874.0 150.0 724.0 874.0 150.0 724.0 814.0 90.0 724.0 814.0 90.0 724.0 შრომის ანაზღაურება 586.0 0.0 586.0 საქონელი და მომსახურება 213.0 75.0 138.0 სხვა ხარჯები 15.0 15.0 0.0 ნაშთის ცვლილება 60.0 60.0 0.0 249255345 სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქ.სოხუმის დიმიტრი არაყიშვილის სახელობის სამუსიკო სასწავლებელი შემოსულობები 89.0 89.0 0.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 14.0 14.0 0.0 გრანტები 75.0 75.0 0.0 გადასახდელები 89.0 89.0 0.0 50 სულ ჯამი კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები სახელმწიფო ბიუჯეტი 89.0 89.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 73.0 73.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 16.0 16.0 0.0 280.0 40.0 240.0 280.0 40.0 240.0 280.0 40.0 240.0 დასახელება ხარჯები 205307407 სსიპ - ანსამბლი „ბასიანი“ შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 280.0 40.0 240.0 შრომის ანაზღაურება 197.0 0.0 197.0 საქონელი და მომსახურება 83.0 40.0 43.0 245427337 სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 4,480.0 4,480.0 0.0 4,480.0 4,480.0 0.0 4,480.0 4,480.0 0.0 4,420.0 4,420.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,062.4 3,062.4 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,277.6 1,277.6 0.0 სუბსიდიები 10.0 10.0 0.0 გრანტები 5.0 5.0 0.0 სხვა ხარჯები 65.0 65.0 0.0 60.0 60.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 200279448 სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი „გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი“ შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 520.0 520.0 0.0 520.0 520.0 0.0 470.0 470.0 0.0 467.0 467.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 440.0 440.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 24.0 24.0 0.0 სხვა ხარჯები 3.0 3.0 0.0 3.0 3.0 0.0 50.0 50.0 0.0 გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 218064699 სსიპ - გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 13,370.0 5,370.0 8,000.0 13,370.0 5,370.0 8,000.0 13,370.0 5,370.0 8,000.0 12,485.0 4,790.0 7,695.0 შრომის ანაზღაურება 7,679.0 3,220.0 4,459.0 საქონელი და მომსახურება 4,581.0 1,460.0 3,121.0 სოციალური უზრუნველყოფა 130.0 30.0 100.0 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 95.0 80.0 15.0 885.0 580.0 305.0 51 დასახელება სულ ჯამი კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები სახელმწიფო ბიუჯეტი 215113552 სსიპ - ქალაქ ფოთის ვალერიან გუნიას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოსულობები 1,040.0 1,040.0 0.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 40.0 40.0 0.0 გრანტები 1,000.0 1,000.0 0.0 გადასახდელები 1,040.0 1,040.0 0.0 ხარჯები 1,010.0 1,010.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 569.0 569.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 439.0 439.0 0.0 სხვა ხარჯები 2.0 2.0 0.0 30.0 30.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 236098851 სსიპ - ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის საზოგადოებრივი კოლეჯი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 150.0 150.0 0.0 150.0 150.0 0.0 126.0 126.0 0.0 41.0 41.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 20.0 20.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 21.0 21.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 85.0 85.0 0.0 24.0 24.0 0.0 ნაშთის ცვლილება 212922612 სსიპ - გენერალ გიორგი კვინიტაძის სახელობის კადეტთა სამხედრო ლიცეუმი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 3,380.0 180.0 3,200.0 3,380.0 180.0 3,200.0 3,380.0 180.0 3,200.0 3,355.0 175.0 3,180.0 შრომის ანაზღაურება 2,191.0 0.0 2,191.0 საქონელი და მომსახურება 1,064.0 175.0 889.0 სოციალური უზრუნველყოფა 90.0 0.0 90.0 სხვა ხარჯები 10.0 0.0 10.0 25.0 5.0 20.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 204427753 სსიპ - საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებათა თარგმნის ბიურო შემოსულობები 400.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 300.0 100.0 400.0 300.0 100.0 400.0 300.0 100.0 395.0 295.0 100.0 შრომის ანაზღაურება 65.0 14.0 51.0 საქონელი და მომსახურება 283.0 234.0 49.0 სხვა ხარჯები 47.0 47.0 0.0 5.0 5.0 0.0 გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 245628496 სსიპ - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 1,450.0 1,250.0 200.0 700.0 500.0 200.0 52 სულ ჯამი კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები სახელმწიფო ბიუჯეტი გრანტები 750.0 750.0 0.0 გადასახდელები 1,450.0 1,250.0 200.0 1,439.0 1,239.0 200.0 შრომის ანაზღაურება 1,063.0 873.0 190.0 საქონელი და მომსახურება 354.0 354.0 0.0 სხვა ხარჯები 22.0 12.0 10.0 11.0 11.0 0.0 დასახელება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 215593043 სსიპ - ქალაქ ჭიათურის აკაკი წერეთლის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსულობები 522.0 522.0 0.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 22.0 22.0 0.0 გრანტები 500.0 500.0 0.0 გადასახდელები 522.0 522.0 0.0 ხარჯები 522.0 522.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 301.0 301.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 220.0 220.0 0.0 სხვა ხარჯები 1.0 1.0 0.0 203860642 საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან არსებული სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 2,400.2 110.2 2,290.0 2,400.2 110.2 2,290.0 2,490.0 200.0 2,290.0 2,155.0 140.0 2,015.0 შრომის ანაზღაურება 1,444.0 0.0 1,444.0 საქონელი და მომსახურება 670.0 110.0 560.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 0.0 10.0 სხვა ხარჯები 31.0 30.0 1.0 335.0 60.0 275.0 -89.9 -89.9 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 236067224 სსიპ - ილია ჭავჭავაძის საგურამოს სახელმწიფო მუზეუმი შემოსულობები 109.0 51.0 58.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 67.0 9.0 58.0 გრანტები 42.0 42.0 0.0 გადასახდელები 109.0 51.0 58.0 105.0 47.0 58.0 შრომის ანაზღაურება 74.0 16.0 58.0 საქონელი და მომსახურება 31.0 31.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.0 4.0 0.0 ხარჯები 220371979 სსიპ - დადიანების სასახლეთა ისტორიულ-არქიტექტურული მუზეუმი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 282.0 82.0 200.0 282.0 82.0 200.0 282.0 82.0 200.0 282.0 82.0 200.0 53 სულ ჯამი კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები სახელმწიფო ბიუჯეტი შრომის ანაზღაურება 225.0 30.0 195.0 საქონელი და მომსახურება 56.0 51.0 5.0 სხვა ხარჯები 1.0 1.0 0.0 დასახელება 202191289 სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების დეპარტამენტი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 350.0 0.0 350.0 350.0 0.0 350.0 350.0 0.0 350.0 345.0 0.0 345.0 შრომის ანაზღაურება 209.0 0.0 209.0 საქონელი და მომსახურება 136.0 0.0 136.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.0 0.0 5.0 227767253 სსიპ - ქალაქ გურჯაანის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოსულობები 37.0 37.0 0.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 5.0 5.0 0.0 გრანტები 32.0 32.0 0.0 გადასახდელები 37.0 37.0 0.0 37.0 37.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 33.0 33.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 4.0 4.0 0.0 ხარჯები 211368474 სსიპ - ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი შემოსულობები 2,459.0 708.0 1,751.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 1,959.0 208.0 1,751.0 გრანტები 500.0 500.0 0.0 გადასახდელები 2,459.0 708.0 1,751.0 2,414.0 688.0 1,726.0 შრომის ანაზღაურება 1,167.0 0.0 1,167.0 საქონელი და მომსახურება 1,237.0 688.0 549.0 სხვა ხარჯები 10.0 0.0 10.0 45.0 20.0 25.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 54
სხვა
ინფორმაცია საქართველოს 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამების მოსალოდნელი შედეგებისა და ინდიკატორების შესახებ (პროგრამული ბიუჯეტის დანართი) თბილისი 2015 ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამების მოსალოდნელი შედეგები და ინდიკატორები ხელმისაწვდომი ხარისხიანი ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა კოდი დასახელება 2016 წლის პროექტი მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 2017 წლის პროგნოზი 2018 წლის პროგნოზი 2019 წლის გპროგნოზი 35 02 მოსახლეობის სოციალური დაცვა 2,183,000.0 2,183,000.0 0.0 2,208,000.0 2,238,000.0 2,268,000.0 35 03 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა 799,475.0 799,475.0 0.0 800,500.0 820,500.0 840,500.0 35 01 შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა 52,400.0 51,500.0 900.0 52,900.0 53,000.0 53,000.0 29 03 სოციალური და სამედიცინო უზრუნველყოფა 46,745.0 41,375.0 5,370.0 49,000.0 50,000.0 55,000.0 35 04 სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა 32,000.0 32,000.0 0.0 35,000.0 35,000.0 35,000.0 54 00 სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური 7,450.0 7,450.0 0.0 8,000.0 8,000.0 8,000.0 35 05 შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა 4,025.0 4,025.0 0.0 4,500.0 4,500.0 4,500.0 30 04 შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემის მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით უზრუნველყოფა 3,776.0 3,676.0 100.0 4,100.0 4,100.0 4,100.0 57 00 ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი 260.0 260.0 0.0 260.0 260.0 260.0 3,129,131.0 3,122,761.0 6,370.0 3,162,260.0 3,213,360.0 3,268,360.0 სულ 2 მოსახლეობის სოციალური დაცვა (35 02) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო მოქალაქეთათვის კანონმდებლობით გარანტირებული სოციალურ-ეკონომიკური უფლებების რეალიზაცია, მიზნობრივი სოციალური ჯგუფების მატერიალური მდგომარეობის შემსუბუქება და შშმ პირთა (მათ შორის ბავშვთა), ხანდაზმულთა და მზრუნველობას მოკლებულ, სოციალურად დაუცველ, მიუსაფარ და მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფ ბავშვთა ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და საზოგადოებაში ინტეგრაცია; პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საპენსიო ასაკის მოსახლეობის პენსიით (ქალები 60 წელი, მამაკაცები 65 წელი) და სპეციფიკური კატეგორიების (ძალოვანი სტრუქტურების, პროკურატურის, სამოქალაქო ავიაციის, პარლამენტის ყოფილი წევრების, უმაღლესი რანგის დიპლომატების და სხვა) სახელმწიფო კომპენსაციით უზრუნველყოფა; პროექტის აღწერა და მიზანი მიზნობრივი სოციალური ჯგუფებისთვის გაიცემა:სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისათვის საარსებო შემწეობები; მიზნობრივი ჯგუფებისთვის სოციალური პაკეტი; ლტოლვილთა-დევნილთა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა შემწეობები; რეინტეგრაციის შემწეობა; დემოგრაფიული მდგომარეობის ფულადი ბენეფიტები; ორსულობის და მშობიარობის, ბავშვის მოვლის ასევე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო დახმარება; შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დასაქმებულის ჯანმთელობისათვის ვნების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება; შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების, ხანდაზმულთა და ოჯახურ მზრუნველობას მოკლებული ბავშვების უზრუნველყოფა ხორციელდება პრევენციული, სარეაბილიტაციო, ალტერნატიული, ოჯახის გასაძლიერებელი მომსახურებებით და დამხმარე საშუალებებით, რათა მოხდეს მათი ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და საზოგადოებაში ინტეგრაცია. მოქალაქეთათვის კანონმდებლობით გარანტირებული და რეალიზებული სოციალურ-ეკონომიკური უფლებები; მოწყვლადი ჯგუფების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, დეინსტიტუციონალიზაცია, პრევენცია, პროექტის მოსალოდნელი ოჯახების გაძლიერება და ადექვატური სერვისებით უზრუნველყოფა; საბოლოო შედეგი შშმ პირთა უწყვეტი ფინანსური მხარდაჭერა; ოჯახების გაძლიერება, ალტერნატიული სერვისების განვითარება და მათი ხელმისაწვდომობის გაზრდა. საბოლოო შედეგის 3 შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - პენსია და კომპენსაცია გაიცემა დროულად კანონით განსაზღვრული ბენეფიციარებისათვის; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ადეკვატური პენსია და კომპენსაცია გაიცემა დროულად კანონით განსაზღვრული ყველა ბენეფიციარებისათვის; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2% 2. საბაზისო მაჩვენებელი - საარსებო შემწეობის მიმღები სოციალურად დაუცველი პირები უზრუნველყოფილი არიან სოციალური დახმარებებით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საჭიროებიდან გამომდინარე საარსებო შემწეობით უზრუნველყოფილია ყველა სოციალურად დაუცველი პირი; შესაძლო რისკები - რეგიონსა და ქვეყანაში არსებული სოციალურ-ეკონომიკური მგომარეობის ფონზე სიღარიბის ზრდა 3. საბაზისო მაჩვენებელი - კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით ყველა შშმ პირი უზრუველყოფილია დახმარებით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შშმ პირების დახმარება გაიცემა საჭიროებების გათვალსიწინებით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5% 4. საბაზისო მაჩვენებელი - - ბავშვთა მცირე საოჯახო ტიპის სახლის შემთხვევაში (7 სახლი) - 30 % აკმაყოფილებს სრულად, დანარჩენი ნაწილობრივ; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მომსახურებათა 40% სრულად აკმაყოფილებს სტანდარტით დადგენილ მოთხოვნებს; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - ინფლაციის პროცესი, არასაკმარისი ასიგნება 5. საბაზისო მაჩვენებელი - შშმ პირთა (მათ შორის ბავშვთა) 11 დღის ცენტრიდან - 40 % სტანდარტით დადგენილ მოთხოვნებს აკმაყოფილებს სრულად, დანარჩენი ნაწილობრივ; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მომსახურებათა 50% სრულად აკმაყოფილებს სტანდარტით დადგენილ მოთხოვნებს; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10% 6. საბაზისო მაჩვენებელი - 13 სათემო ორგანიზაციიდან 34 % დადგენილ მოთხოვნებს აკმაყოფილებს სრულად, დანარჩენი ნაწილობრივ; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მომსახურებათა 45% სრულად აკმაყოფილებს სტანდარტით დადგენილ მოთხოვნებს; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10% 4 მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფა (35 02 01) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საპენსიო ასაკის მოსახლეობის პენსიით (ქალები 60 წელი, მამაკაცები 65 წელი) და სპეციფიკური კატეგორიების (ძალოვანი სტრუქტურების, პროკურატურის, სამოქალაქო ავიაციის, პარლამენტის ყოფილი წევრების, უმაღლესი რანგის დიპლომატების და სხვა) სახელმწიფო კომპენსაციით უზრუნველყოფა; მოქალაქეთათვის კანონმდებლობით გარანტირებული სოციალურ-ეკონომიკური უფლებების რეალიზაცია. პროექტის მოსალოდნელი საპენსიო ასაკის მოსახლეობა და სპეციფიური კატეგორიები უზრუნველყოფილია პენსიით და სახელმწიფო კომპენსაციით. შუალედური შედეგი 1. საბაზისო მაჩვენებელი - პენსია გაიცემა დროულად კანონით განსაზღვრული ბენეფიციარებისათვის (705.0 ათასამდე პენსიონერი); მიზნობრივი მაჩვენებელი - პენსია გაიცემა დროულად კანონით განსაზღვრული ბენეფიციარებისათვის (776.0 ათასამდე პენსიონერი); შუალედური შედეგის ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2% შეფასების ინდიკატორები 2. საბაზისო მაჩვენებელი - კომპენსაცია გაიცემა დროულად კანონით განსაზღვრული ბენეფიციარებისათვის (20.7 ათასამდე სახელმწიფო კომპენსაციის მიმღები); მიზნობრივი მაჩვენებელი - კომპენსაცია გაიცემა დროულად კანონით განსაზღვრული ბენეფიციარებისათვის (21.0 ათასამდე სახელმწიფო კომპენსაციის მიმღები); ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5% მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარება (35 02 02) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი პროგრამის ფარგლებში მიზნობრივი სოციალური ჯგუფებისთვის გაიცემა: სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისათვის საარსებო შემწეობები; მიზნობრივი ჯგუფებისთვის სოციალური პაკეტი; ლტოლვილთა-დევნილთა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა შემწეობები; რეინტეგრაციის შემწეობა; დემოგრაფიული მდგომარეობის ფულადი 5 ბენეფიტები; ორსულობის და მშობიარობის, ბავშვთის მოვლის ასევე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო დახმარება; შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დასაქმებულის ჯანმთელობისათვის ვნების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება; პროგრამის მიზანია მიზნობრივი სოციალური ჯგუფების მატერიალური მდგომარეობის შემსუბუქება. პროექტის მოსალოდნელი მიზნობრივი სოციალური ჯგუფებისათვის სოციალური ტრანსფერის გაცემა. შუალედური შედეგი 1. საბაზისო მაჩვენებელი - სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფები უზრუნველყოფილი არიან სოციალური დახმარებებით და გაცემა ხდება დროულად (168.0 ათასამდე სოციალური პაკეტის მიმღები, 240.0 ათასამდე შუალედური შედეგის დევნილი, ლტოლვილი ან ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირი, 400.0 ათასამდე სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი პირი შეფასების ინდიკატორები და სხვა); მიზნობრივი მაჩვენებელი - საარსებო შემწეობით უზრუნველყოფილია ყველა სოციალურად დაუცველი პირი საჭიროებიდან გამომდინარე; შენარჩუნდება საარსებო შემწეობიის დროულად გაცემის მაჩვენებელი (758.0 ათასამდე ბენეფიციარი); ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2% სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა (35 02 03) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო პროგრამის ფარგლებში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების, ხანდაზმულთა და ოჯახურ მზრუნველობას მოკლებული ბავშვების უზრუნველყოფა ხორციელდება პრევენციული, სარეაბილიტაციო, ალტერნატიული, ოჯახის გასაძლიერებელი მომსახურებებით და დამხმარე საშუალებებით, რათა მოხდეს მათი ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და საზოგადოებაში ინტეგრაცია; პროგრამის მიზანია შშმ პირთა (მათ შორის ბავშვთა), ხანდაზმულთა და მზრუნველობას მოკლებულ სოციალურად დაუცველ მიუსაფარ და მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფ ბავშვთა ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და საზოგადოებაში ინტეგრაცია. პროექტის მოსალოდნელი სოციალური სერვისებით და პროდუქტებით მიზნობრივი ჯგუფების უზრუნველყოფა. შუალედური შედეგი 6 1. საბაზისო მაჩვენებელი - დაახლოებით 10 000 ბენეფიციარი; შუალედური შედეგის მიზნობრივი მაჩვენებელი - დაახლოებით 13 500 ბენეფიციარი; შეფასების ინდიკატორები ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 7%; შესაძლო რისკები - მონიტორინგის მექანიზმი მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა (35 03) პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო; სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე მოსახლეობის ფინანსური და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდა; დაავადებათა პრევენციის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის საფრთხეებისათვის მზადყოფნის და საპასუხო რეაგირების უზრუნველყოფა; გეგმური ამბულატორიული, გადაუდებელი ამბულატორიული და სტაციონარული, გეგმური ქირურგიული მომსახურება, ქიმიო, ჰორმონო და სხივური თერაპია; მშობიარობისა და საკეისრო კვეთის სერვისების დაფინანსება. ბენეფიციართა გარკვეული ჯუფების (მაგ.: სოციალურად დაუცველი, საპენსიო ასაკი, ვეტერანები) შესაბამისი მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; პროექტის აღწერა და მიზანი მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება და გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა პრევენცია; იმუნიზაცია, დაავადებათა ადრეული გამოვლენისა და სკრინინგის ხელშეწყობა, ასევე, ისეთი გადამდები დაავადებების, როგორიცაა ტუბერკულოზი, მალარია, ვირუსული ჰეპატიტები, აივ-ინფექცია, სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების გავრცელების კონტროლი; ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე მოსახლეობის სპეციალიზებული დახმარებით უზრუნველყოფა; დიაბეტით დაავადებული პაციენტების მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება; თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებული პაციენტების დიალიზით, თირკმლის ტრანსპლანტაციითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; ინკურაბელური პაციენტების მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; იშვიათი დაავადებების მქონე პაციენტთა მკურნალობითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; სასწრაფო სამედიცინო დახმარების, სამედიცინო ტრანსპორტირებისა და სოფლად ამბულატორიული მომსახურებით უზრუნველყოფა; რეფერალური დახმარების უზრუნველყოფა; სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება; 7 საექიმო სპეციალობის მაძიებელთა დიპლომისშემდგომი/სარეზიდენტო მზადების დაფინანსება მაღალმთიანი და საზღვრისპირა მუნიციპალიტეტებისათვის დეფიციტურ და პრიორიტეტულ საექიმო სპეციალობებში. მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურებით უნივერსალური მოცვა; სიკვდილიანობის მაჩვენებლის შემცირება; დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის გაუმჯობესება; ონკოლოგიური დაავადებების მქონე პირთა სიცოცხლის მოსალოდნელი ხანგრძლივობის გაზრდა; გადამდები და არაგადამდები დაავადებებით სიკვდილიანობისა და ავადობის შემცირება; პროექტის მოსალოდნელი ტუბერკულოზით, აივ–ინფექცია/შიდსით და სხვა სოციალურად საშიში დაავადებებით ავადობის შემცირება; საბოლოო შედეგი ვაქცინებით მართვადი ინფექციებით გამოწვეული სიკვდილიანობის თავიდან აცილება; C ჰეპატიტის ელიმინაცია; ექიმთა კვალიფიკაციის ამაღლება. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - სახელმწიფოს მიერ სამედიცინო მომსახურებებით უზრუნველყოფილი მოსახლეობის რაოდენობა ; ტუბერკულოზის ინციდენტობა და პრევალენტობა; შიდსის გვიანი გამოვლენის მაჩვენებელი; იმუნიზაციით მართვადი საბოლოო შედეგის დაავადებების ინციდენტობა; სარძევე ჯირკვლისა და საშვილოსნოს ყელის კიბოთი პირველად აღრიცხულ პირთა შეფასების ინდიკატორები პროცენტული მაჩვენებელი, რომლებიც დიაგნოზის გამოვლენიდან ერთ წელიწადში გარდაიცვალა; ჩვილ ბავშვთა და დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - გაგრძელდება და შენარჩუნებული იქნება მოსახლეობის უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურებით, შემცირდება სიკვდილიანობის მაჩვენებელი მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა (35 03 01) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი გეგმური ამბულატორიული, გადაუდებელი ამბულატორიული და სტაციონარული, გეგმური ქირურგიული მომსახურება, ქიმიო, ჰორმონო და სხივური თერაპია; მშობიარობისა და საკეისრო კვეთის სერვისები; ბენეფიციართა გარკვეული ჯუფების 8 (მაგ.: სოციალურად დაუცველი, საპენსიო ასაკი, ვეტერანები) შესაბამისი მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე მოსახლეობის ფინანსური და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი სიკვდილიანობის მაჩვენებლის შემცირება; სახელმწიფოს მიერ სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა. 1. შუალედური შედეგის საბაზისო მაჩვენებელი - სახელმწიფოს მიერ სამედიცინო მომსახურებებით უზრუნველყოფილი მოსახლეობის რაოდენობა; შეფასების ინდიკატორები მიზნობრივი მაჩვენებელი - გაგრძელდება და შენარჩუნებული იქნება მოსახლეობის უზრუნველყოფა ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობაზე საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა (35 03 02) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო; სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი იმუნიზაციის, დაავადებათა ადრეული გამოვლენისა და სკრინინგის ხელშეწყობა, ისეთი გადამდები დაავადებების, როგორიცაა ტუბერკულოზი, მალარია, ვირუსული ჰეპატიტები, აივ-ინფექცია, სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების გავრცელების კონტროლი და მოსახლეობაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ღონისძიებების განხორციელება; მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება და გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა პრევენცია. გადამდები და არაგადამდები დაავადებებით სიკვდილიანობისა და ავადობის შემცირება; დედათა და ბავშვთა სიკვდილიანობის შემცირება; პროექტის მოსალოდნელი ტუბერკულოზით, აივ–ინფექცია/შიდსით და სხვა სოციალურად საშიში დაავადებებით ავადობის შემცირება და შუალედური შედეგი ეპიდზედამხედველობის სისტემის გაუმჯობესება; ვაქცინებით მართვადი ინფექციებით გამოწვეული ავადობის შემცირება; 9 C ჰეპატიტის ელიმინაცია. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - დედიდან ბავშვზე აივ–ინფექცია/შიდსის გადაცემის თავიდან აცილება ; ტუბერკულოზით, აივ– ინფექცია/შიდსით და სხვა პრიორიტეტული დაავადებებით ავადობის შემცირება და ეპიდზედამხედველობის სისტემის გაუმჯობესება (საქართველოში ათასწლეულის განვითარების მე-6 მიზნის მიღწევა) ; ვაქცინებით მართვადი ინფექციებით შუალედური შედეგის გამოწვეული სიკვდილიანობის თავიდან აცილება ; დედათა და ბავშვთა სიკვდილიანობის შემცირება ; იმუნიზაციის შეფასების ინდიკატორები კომპონენტის ფარგლებში მოსახლეობის მოცვის მაჩვენებლის გაუმჯობესება (საქართველოში ათასწლეულის განვითარების მე-4 მიზნის მიღწევა); მიზნობრივი მაჩვენებელი - გაგრძელდება და შენარჩუნებული იქნება მოსახლეობის უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურებით დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი (35 03 02 01) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი ძუძუს, საშვილოსნოს ყელის, კოლორექტული და პროსტატის კიბოს სკრინინგი; საშვილოსნოს ყელის ორგანიზებული სკრინინგი გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მასშტაბით; 1-დან 6 წლამდე ასაკის ბავშვთა მსუბუქი და საშუალო ხარისხის მენტალური განვითარების დარღვევების პრევენცია, ადრეული დიაგნოსტიკა და გონებრივი ჩამორჩენილობის პროფილაქტიკა; ეპილეფსიის დიაგნოსტიკა და ზედამხედველობა; დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და გავრცელების შეზღუდვა. 40-70 ასაკობრივი ჯგუფის ქალებში ძუძუს კიბოს სკრინინგი; 25-60 ასაკობრივი ჯგუფის ქალებში საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი; პროექტის მოსალოდნელი 50-70 ასაკობრივი ჯგუფის კაცებში პროსტატის კიბოს სკრინინგი; შუალედური შედეგი 0-6 ასაკის ბავშვებში გონებრივი ჩამორჩენილობის ადრეული გამოვლენა; ეპილეფსიის პირველადი დიაგნოსტიკა. 1. შუალედური შედეგის საბაზისო მაჩვენებელი - 40-70 ასაკობრივი ჯგუფის ქალებში ძუძუს კიბოს სკრინინგი - 21 000 (2,46%); შეფასების ინდიკატორები მიზნობრივი მაჩვენებელი - 40-70 ასაკობრივი ჯგუფის ქალებში ძუძუს კიბოს სკრინინგი - 3,5%; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 40-70 ასაკობრივი ჯგუფის ქალებში ძუძუს კიბოს სკრინინგი - 15%; 10 შესაძლო რისკები - 40-70 ასაკობრივი ჯგუფის ქალებში ძუძუს კიბოს სკრინინგი - ცნობიერების დაბალი დონე 2. საბაზისო მაჩვენებელი - 25-60 ასაკობრივი ჯგუფის ქალებში საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი - 23 000; (2,01%); მიზნობრივი მაჩვენებელი - 25-60 ასაკობრივი ჯგუფის ქალებში საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი - 2,5%; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 25-60 ასაკობრივი ჯგუფის ქალებში საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი - 15%; შესაძლო რისკები - 25-60 ასაკობრივი ჯგუფის ქალებში საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი - ცნობიერების დაბალი დონე 3. საბაზისო მაჩვენებელი - 50-70 ასაკობრივი ჯგუფის კაცებში პროსტატის კიბოს სკრინინგი - 6100, (1,4%); მიზნობრივი მაჩვენებელი - 50-70 ასაკობრივი ჯგუფის კაცებში პროსტატის კიბოს სკრინინგი - 1,7%; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 50-70 ასაკობრივი ჯგუფის კაცებში პროსტატის კიბოს სკრინინგი - ცნობიერების 15%; შესაძლო რისკები - 50-70 ასაკობრივი ჯგუფის კაცებში პროსტატის კიბოს სკრინინგი - დაბალი დონე 4. საბაზისო მაჩვენებელი - 0-6 ასაკის ბავშვებში გონებრივი ჩამორჩენილობის ადრეული გამოვლენა: 628 ბავშვი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 0-6 ასაკის ბავშვებში გონებრივი ჩამორჩენილობის ადრეული გამოვლენა: 650 ბავშვი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 0-6 ასაკის ბავშვებში გონებრივი ჩამორჩენილობის ადრეული გამოვლენა: 15%; შესაძლო რისკები - 0-6 ასაკის ბავშვებში გონებრივი ჩამორჩენილობის ადრეული გამოვლენა: გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა 5. საბაზისო მაჩვენებელი - ეპილეფსიის პირველადი დიაგნოსტიკა: 1448 პაციენტი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ეპილეფსიის პირველადი დიაგნოსტიკა: 1450 პაციენტი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - ეპილეფსიის პირველადი დიაგნოსტიკა:15%; შესაძლო რისკები - ეპილეფსიის პირველადი დიაგნოსტიკა: სტიგმა იმუნიზაცია (35 03 02 02) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი ვაქცინების და ასაცრელი მასალების (შპრიცებისა და უსაფრთხო ყუთების) შესყიდვა; სპეციფიკური (ბოტულიზმის, დიფტერიის, ტეტანუსის, გველის შხამის საწინააღმდეგო) შრატების და ყვითელი ცხელების საწინააღმდეგო ვაქცინების სტრატეგიული მარაგის შესყიდვა; ანტირაბიული სამკურნალო საშუალებებით უზრუნველყოფა; ვაქცინების, ანტირაბიული სამკურნალო საშუალებების, სპეციფიკური შრატებისა და ასაცრელი მასალების (შპრიცებისა და უსაფრთხო ყუთების) მიღება, შენახვა და გაცემა-განაწილება „ცივი ჯაჭვის“ პრინციპების დაცვით ცენტრალური დონიდან რეგიონულ/რაიონულ 11 ადმინისტრაციულ ერთეულებამდე; წითელას მასიური გავრცელების პრევენციისა და გლობალური ელიმინაციის სტრატეგიით განსაზღვრული ღონისძიებების ფარგლებში, მოსახლეობის არაიმუნურ ან არასრულად იმუნიზებულ ფენებში არაგეგმიური იმუნოპროფილაქტიკის წარმოება; მოსახლეობის დაცვა ვაქცინაციით მართვადი ინფექციებისაგან, მოსახლეობის უზრუნველყოფა ანტირაბიული ვაქცინითა და იმუნოგლობულინით, ასევე, სპეციფიკური შრატებისა და ვაქცინების სტრატეგიული მარაგის შექმნა. პროექტის მოსალოდნელი იმუნიზაციით მოცვის გაუმჯობესება. შუალედური შედეგი 1. საბაზისო მაჩვენებელი - იმუნიზაციით მოცვის გაუმჯობესება: დყტ კომპონენტის შემცველი ვაქცინის პირველი დოზით მოცვა* (12 თვეზე ნაკლებ ბავშვთა ასაკობრივ კატეგორიაში) - 92,4 %; დყტ კომპონენტის შემცველი ვაქცინის მესამე დოზით მოცვა* (12 თვეზე ზევით ბავშვთა ასაკობრივ კატეგორიაში) - 78,8 %; წწყ1 აცრებით მოცვის მაჩვენებელი 12 თვეზე -93,4 %; წწყ2 აცრებით მოცვის მაჩვენებელი 5 წლის ასაკის ბავშვთა კატეგორიაში - 79,2 %; შუალედური შედეგის მიზნობრივი მაჩვენებელი - იმუნიზაციით მოცვის გაუმჯობესება: დყტ კომპონენტის შემცველი ვაქცინის პირველი დოზით შეფასების ინდიკატორები მოცვა* (12 თვეზე ნაკლებ ბავშვთა ასაკობრივ კატეგორიაში) - 96 %; დყტ კომპონენტის შემცველი ვაქცინის მესამე დოზით მოცვა* (12 თვეზე ზევით ბავშვთა ასაკობრივ კატეგორიაში) - 90 %; წწყ1 აცრებით მოცვის მაჩვენებელი 12 თვეზე -90%; წწყ2 აცრებით მოცვის მაჩვენებელი 5 წლის ასაკის ბავშვთა კატეგორიაში - 90 %; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - იმუნიზაციით მოცვის გაუმჯობესება: მუდმივი, დროებითი უკუჩვენებების და უარის დასაშვები ნორმაა 2% ეპიდზედამხედველობა (35 03 02 03) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი ეპიდზედამხედველობის განხორციელება და სამედიცინო სტატისტიკური სისტემის მუშაობა; მუნიციპალური სჯდ ცენტრების მიერ სამოქმედო არეალზე ეპიდზედამხედველობითი ღონისძიებები; მალარიისა და სხვა პარაზიტული დაავადებების პრევენცია და კონტროლი; ნოზოკომიური ინფექციების ეპიდზედამხედველობა; გრიპის სეზონური გავრცელების პრევენციის ღონისძიებების დაგეგმვა (მ.შ. გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინის შესყიდვა) და განხორციელება; გადამდები და არაგადამდები დაავადებების კონტროლი, გამოვლენის, ადექვატური რეაგირებისა და პრევენციის 12 უზრუნველყოფა. პროექტის მოსალოდნელი ინფექციური და პარაზიტული დაავადებათა კონტროლი. შუალედური შედეგი 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ინფექციურ და პარაზიტული დაავადებათა კონტროლი - ჰეპატიტების მარკერებზე (HBsAg, antiHBc და antiHCV) გამოკვლეულ პაციენტთა რაოდენობა 300; მწვავე, და ქრონიკული დიარეის მქონე პაციენტების რაოდენობა, შუალედური შედეგის რომელთა განავლის ნიმუშები გამოკვლეულ იქნა ბაქტერიულ, ვირუსულ პათოგენებზე 348; სქესობრივი გზით გადამდებ შეფასების ინდიკატორები დაავადებებზე გამოკვლეულ პაციენტთა რაოდენობა 61; ნოზოკომიურ ინფექციებზე გამოკვლეული ნიმუშის რაოდენობა 1128; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ინფექციურ და პარაზიტული დაავადებათა პრევენცია,; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - ინფექციურ და პარაზიტული დაავადებათა კონტროლი: 2% უსაფრთხო სისხლი (35 03 02 04) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი დონორული სისხლის კვლევა B და C ჰეპატიტზე, აივ-ინფექცია/შიდსსა და ათაშანგზე; ხარისხის გარე კონტროლისა და მონიტორინგის უზრუნველყოფა; სისხლის უანგარო, რეგულარული დონორობის მხარდაჭერისა და მოზიდვის ეროვნული კამპანიის განხორციელება; ტრანსფუზიით გადამდები ინფექციების პრევენცია. უანგარო დონაციათა რაოდენობის ზრდა; პროექტის მოსალოდნელი უსაფრთხო სისხლის პროდუქტები. შუალედური შედეგი 1. შუალედური შედეგის საბაზისო მაჩვენებელი - უანგარო დონაციათა რაოდენობა - 16 500, (29%), საერთო დონაციების რაოდენობა - 56 400; შეფასების ინდიკატორები მიზნობრივი მაჩვენებელი - უანგარო დონაციათა რაოდენობის ზრდა: 60%; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - უანგარო დონაციათა რაოდენობის ზრდა: 1%; 13 შესაძლო რისკები - უანგარო დონაციათა რაოდენობის ზრდა: დაბალი 2. საბაზისო მაჩვენებელი - უსაფრთხო სისხლის პროდუქტები: გამოკვლეულ დონორთა რაოდენობა - 100%; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - უსაფრთხო სისხლის პროდუქტები: 2%; შესაძლო რისკები - უსაფრთხო სისხლის პროდუქტები: დაბალი პროფესიულ დაავადებათა პრევენცია (35 03 02 05) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი უსაფრთხო სამუშაო გარემოს ხელშეწყობა. პროექტის მოსალოდნელი დასაქმებული მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა, პროფესიულ დაავადებათა იდენტიფიკაციისა და პრევენციის გზით. შუალედური შედეგი 1. საბაზისო მაჩვენებელი - დასაქმებული მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა, პროფესიულ დაავადებათა იდენტიფიკაციისა შუალედური შედეგის და პრევენციის გზით: პროფესიულ დაავადებათა მონიტორინგის პროგრამაში ჩართული 5 საწარმო; შეფასების ინდიკატორები მიზნობრივი მაჩვენებელი - დასაქმებული მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა, პროფესიულ დაავადებათა იდენტიფიკაციისა და პრევენციის გზით: ჩართული 25 საწარმო; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დასაქმებული მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა, პროფესიულ დაავადებათა იდენტიფიკაციისა და პრევენციის გზით: დაბალი ინფექციური დაავადებების მართვა (35 03 02 06) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სსიპ – სოციალური მომსახურების სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი ინფექციური და უზრუნველყოფა; პარაზიტული დაავადებების მქონე ავადმყოფთა სტაციონარული სამედიცინო დახმარებით 14 მოსახლეობაში გადამდებ დაავადებათა სტაციონარული მკურნალობის ხელმისაწვდომობის გაზრდა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ინფექციური დაავადების დიაგნოზით ჰოსპიტალიზირებულ ავადმყოფთა შორის ლეტალობის მაჩვენებლის შემცირება; ინფექციური დაავადების დიაგნოსტიკა და ჰოსპიტალიზაცია. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ინფექციური დაავადების დიაგნოზით ჰოსპიტალიზირებულ ავადმყოფთა შორის ლეტალობის მაჩვენებლის შემცირება. ინფექციური დაავადების დიაგნოსტიკა და ჰოსპიტალიზაცია: პაციენტები რომლთაც ჩაუტარდათ შუალედური შედეგის მკურნალობის კურსი - 14480; შეფასების ინდიკატორები მიზნობრივი მაჩვენებელი - ინფექციური დაავადების დიაგნოზით ჰოსპიტალიზირებულ ავადმყოფთა შორის ლეტალობის მაჩვენებლის შემცირება:; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - ინფექციური დაავადების დიაგნოზით ჰოსპიტალიზირებულ ავადმყოფთა შორის ლეტალობის მაჩვენებლის შემცირება: დაბალი ტუბერკულოზის მართვა (35 03 02 07) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი; სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო ტუბერკულოზის ყველა სავარაუდო შემთხვევის გამოკვლევა, დაავადებულთა ამბულატორიული მომსახურება (ანტიტუბერკულოზური პრეპარატებით უზრუნველყოფა და მკურნალობა უშუალო მეთვალყურეობის ქვეშ), ლაბორატორიული მართვა, ფთიზიატრიული სტაციონარული დახმარების ფარგლებში დიაგნოსტიკური, თერაპიული და ქირურგიული მომსახურება; სენსიტიური და რეზისტენტული ფორმების მკურნალობა (მ.შ. მულტირეზისტენტული ტუბერკულოზის მკურნალობა ახალი მედიკამენტებით და მკურნალობის მონიტორინგი); ტუბერკულოზის საწინააღმდეგო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, მ.შ. პირველი რიგის ანტიტუბერკულოზური მედიკამენტების შესყიდვა; მომსახურების სრულად ანაზღაურება; ტუბერკულოზის ავადობის, სიკვდილიანობის და საზოგადოებაში ინფექციის გავრცელების შემცირება. პროექტის მოსალოდნელი საჭირო გამოკვლევებით, შუალედური შედეგი პაციენტები; დიაგნოსტიკური საშუალებებითა და ხარისხიანი მედიკამენტებით უზრუნველყოფილი 15 ხანგრძლივვადიან ამბულატორიულ მკურნალობაზე პაციენტთა დამყოლობა ფულადი წახალისების გზით; ტუბერკულოზის პრევალენტობის შემცირება. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - საჭირო გამოკვლევებით, დიაგნოსტიკური საშუალებებითა და ხარისხიანი მედიკამენტებით უზრუნველყოფილი პაციენტები: რაოდენობა - 24830 2. შუალედური შედეგის საბაზისო მაჩვენებელი - ხანგრძლივვადიან ამბულატორიულ მკურნალობაზე პაციენტთა დამყოლობა ფულადი შეფასების ინდიკატორები წახალისების გზით: რაოდენობა - 225 3. საბაზისო მაჩვენებელი - ტუბერკულოზის პრევალენტობის შემცირება: 96:1000000 მოსახლეზე; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ტუბერკულოზის პრევალენტობის შემცირება: 5%; შესაძლო რისკები - ტუბერკულოზის პრევალენტობის შემცირება: შეწყვეტილი მკურნალობა აივ ინფექცია/შიდსის მართვა (35 03 02 08) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო; სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი აივ-ინფექციაზე/შიდსზე ნებაყოფლობითი კონსულტაცია და ტესტირება; აივ-ინფექცია/შიდსით დაავადებულთა ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობა; ანტირეტროვირუსული მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, მ.შ. აივინფექცია/შიდსის სამკურნალო პირველი რიგის მედიკამენტების შესყიდვა; პროგრამით განსაზღვრული მომსახურების ანაზღაურება სრულად (არ ითვალისწინებს თანაგადახდას პაციენტის მხრიდან); აივ-ინფექციის/შიდსის გავრცელების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. შეფერხება და აივ-ინფექციით/შიდსით დაავადებულთათვის მკურნალობის მაღალი რისკის ჯგუფების აივ-ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობითი სკრინინგი; პროექტის მოსალოდნელი ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობით სრულად უზრუნველყოფა; შუალედური შედეგი შიდსით დაავადებულებში აივ-ინფექციასთან დაკავშირებული ლეტალობა. 16 1. საბაზისო მაჩვენებელი - მაღალი რისკის ჯგუფების აივ-ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობითი სკრინინგი: სექს მუშაკები: 42.1%; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაღალი რისკის ჯგუფების აივ-ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობითი სკრინინგი:სექს მუშაკები: შუალედური შედეგის 80%; შეფასების ინდიკატორები შესაძლო რისკები - მაღალი რისკის ჯგუფების აივ-ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობითი სკრინინგი: შეწყვეტილი მკურნალობა 2. საბაზისო მაჩვენებელი - ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობით სრულად უზრუნველყოფა: 82%; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობით სრულად უზრუნველყოფა: 90%; შესაძლო რისკები - მაღალი რისკის ჯგუფების აივ-ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობითი სკრინინგი:შეწყვეტილი მკურნალობა დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა (35 03 02 09) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო; სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი ანტენატალური მეთვალყურეობა; მაღალი რისკის ორსულთა, მშობიარეთა და მელოგინეთა მკურნალობა; გენეტიკური პათოლოგიების ადრეული გამოვლენა; ორსულებში B და C ჰეპატიტების, აივ-ინფექციის/შიდსის და სიფილისის სკრინინგი; ახალშობილთა და ბავშვთა სკრინინგი ჰიპოთირეოზზე, ფენილკეტონურიაზე, ჰიპერფენილალანინემიასა და მუკოვისციდოზზე; ახალშობილთა სმენის სკრინინგული გამოკვლევა; ორსულთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; ორსულთა ეფექტიანი პატრონაჟისა და მაღალკვალიფიციური სამედიცინო დახმარების გეოგრაფიული და ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდა. დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 100000 ცოცხალშობილზე; ჩვილ ბავშვთა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 1000 ცოცხალშობილზე; პროექტის მოსალოდნელი ანტენატალური ვიზიტით მოცვა; შუალედური შედეგი კურნალობა გავლილი მაღალი რისკის მქონე ორსული, მშობიარე და მელოგინე; მედიკამენტებით უზრუნველყოფა. 1. შუალედური შედეგის საბაზისო მაჩვენებელი - ჩვილ ბავშვთა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 1000 ცოცხალშობილზე: 10,5; ანტენატალური შეფასების ინდიკატორები ვიზიტით მოცვა: 4 სრული ანტენატალური ვიზიტი - 179100; მკურნალობა გავლილი მაღალი რისკის მქონე ორსული, 17 მშობიარე და მელოგინე: მაღალი რისკის მქონე ორსულთა რაოდენობა, რომლებმაც ისარგებლეს პროგრამით - 2760; მედიკამენტებით უზრუნველყოფა: რკინის პრეპარების მიმღებთა რაოდენობა - 947 და ფოლიუმის მჟავას მიმღებთა რაოდენობა - 4652; მიზნობრივი მაჩვენებელი - დედათა სიკვდილიანობის შემცირება; დედიდან ბავშვზე აივ–ინფექცია/შიდსის და ჰეპატიტის გადაცემის მაჩვენებლის შემცირება; ორსულთა და მელოგინეთა სიკვდილიანობის შემცირება ნარკომანიით დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობა (35 03 02 10) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო ნარკომანიით დაავადებულ პირთა მკურნალობა (სტაციონარული დეტოქსიკაცია) და პირველადი რეაბილიტაცია, მათი ჩამანაცვლებელი ნარკოტიკით უზრუნველყოფა და სამედიცინო მეთვალყურეობა; ალკოჰოლის მიღებით გამოწვეული ფსიქიკური აშლილობის მქონე პაციენტების სტაციონარული მომსახურება; პროგრამის მიზანია ნარკომანიით დაავადებულ პირთა მკურნალობა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი მკურნალობის პროცესში ჩართული ნარკომანიით დაავადებულ პირი; მკურნალობის პროცესში ჩართული ალკოჰოლის მიღებით გამოწვეული ფსიქიკური აშლილობის მქონე პაციენტი. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - მკურნალობის პროცესში ჩართული ნარკომანიით დაავადებულ პირი: ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფ ბენეფიციართა რაოდენობა - 3020; შუალედური შედეგის მიზნობრივი მაჩვენებელი - მკურნალობის პროცესში ჩართული პაციენტების რაოდენობა შეფასების ინდიკატორები 2. საბაზისო მაჩვენებელი - მკურნალობის პროცესში ჩართული ალკოჰოლის მიღებით გამოწვეული ფსიქიკური აშლილობის მქონე პაციენტი: რაოდენობა, რომლებმაც 1 თვის მანძილზე იმავე დიაგნოზით განმეორებით მომართეს სამედიცინო დაწესებულებას; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მკურნალობის პროცესში ჩართული პაციენტების რაოდენობა ჯანმრთელობის ხელშეწყობა (35 03 02 11) 18 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი თამბაქოს მოხმარების კონტროლის გაძლიერება; ჯანსაღი კვების შესახებ განათლება და ალკოჰოლის ჭარბი მოხმარების შესახებ ცნობიერების ამაღლება; ფიზიკური აქტივობის ხელშეწყობა; C ჰეპატიტის პრევენცია და მოსახლეობის განათლების ხელშეწყობა; ჯანმრთელობის ხელშეწყობის პოპულარიზაცია და გაძლიერება; ჯანმრთელობის შესახებ მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება. პროექტის მოსალოდნელი სოციალური მედიით სამიზნე პოპულაციის მოცვა. შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის 1. შეფასების ინდიკატორები მიზნობრივი მაჩვენებელი - სოციალური მედიით სამიზნე პოპულაციის მოცვა; კლიპების რაოდენობა, ჩატარებული კამპანიების რაოდენობა, დამზადებული ფლაერების რაოდენობა და ა.შ) C ჰეპატიტის მართვა (35 03 02 12) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო C ჰეპატიტით დაავადებულ პირთა დიაგნოსტიკა, მათ შორის მკურნალობაში ჩართვამდე აუცილებელი კვლევებისა და მკურნალობის პროცესის მონიტორინგისთვის აუცილებელი კვლევების ჩატარების უზრუნველყოფა; პირთა C ჰეპატიტის სამკურნალო ფარმაცევტული პროდუქტით (სოფოსბუვირი, პეგილირებული ინტერფერონი, რიბავირინი) უზრუნველყოფა; მედიკამენტების ლოჯისტიკა; C ჰეპატიტით გამოწვეული ავადობის, სიკვდილიანობისა და ინფექციის გავრცელების შემცირება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი პროგრამაში ჩართული განკურნებული პაციენტების რაოდენობის ზრდა; C ჰეპატიტის პრევალენტობის და ინციდენტობის შემცირება. შუალედური შედეგის 1. შეფასების ინდიკატორები საბაზისო მაჩვენებელი - მკურნალობაზე მყოფი პაციენტი: 3000; 19 მიზნობრივი მაჩვენებელი - მკურნალობაზე მყოფი პაციენტი: 20000; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - მკურნალობაზე მყოფი პაციენტი: დაბალი 2. საბაზისო მაჩვენებელი - პროგრამაში ჩართული განკურნებული პაციენტი: 90%; მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროგრამაში ჩართული განკურნებული პაციენტი: 95%; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - პროგრამაში ჩართული განკურნებული პაციენტი: დაბალი 3. საბაზისო მაჩვენებელი - C ჰეპატიტის პრევალენტობის და ინციდენტობის შემცირება: C ჰეპატიტის ინციდენტობა 4.5 მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში (35 03 03) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე მოსახლეობის სპეციალიზებული დახმარებით უზრუნველყოფა; დიაბეტით დაავადებული პაციენტების მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება; თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებული პაციენტების დიალიზით, თირკმლის ტრანსპლანტაციითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; ინკურაბელური პაციენტების მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; იშვიათი დაავადებების მქონე პაციენტთა მკურნალობითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; სასწრაფო სამედიცინო დახმარების, სამედიცინო ტრანსპორტირებისა და სოფლად ამბულატორიული მომსახურებით უზრუნველყოფა; რეფერალური დახმარების უზრუნველყოფა; სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება. არაგადამდები დაავადებებით გამოწვეული სიკვდილიანობის შემცირება და მოსახლეობის დაცვა ამ დაავადებებით გამოწვეული ფინანსური რისკებისგან, მათთვის ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებებზე (მათ შორის პირველადი სამედიცინო მომსახურებები სასწრაფო–გადაუდებელ შემთხვევებში ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის გზით. ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების მქონე პაციენტთა სიცოცხლის ხარისხის გაუმჯობესება; პროექტის მოსალოდნელი ქვეპროგრამის მოსარგებლეთა შორის ლეტალობის შემცირება; შუალედური შედეგი პირველადი ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურების უტილიზაციის გაზრდა; შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. 20 საბაზისო მაჩვენებელი - ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების მქონე პაციენტთა სიცოცხლის ხარისხის გაუმჯობესება ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების პრევალენტობა - 2547; ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების ინციდენტობა - 260; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ქვეყნის მასშტაბით ფსიქიკური ჯანმრთელობის მქონე პირები 100%–ით უზრუნველყოფილნი არიან სპეციალიზებული სტაციონარული მომსახურებით 2. საბაზისო მაჩვენებელი - ქვეპროგრამის მოსარგებლეთა შორის ლეტალური შემთხვევების რაოდენობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ქვეპროგრამის მოსარგებლეთა შორის ლეტალური შემთხვევების შემცირებული რაოდენობა 3. საბაზისო მაჩვენებელი - პირველადი ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურების უტილიზაციის გაზრდა - სოფლის ექიმთან მიმართვების რაოდენობა ერთ სულ სოფლის მოსახლეზე - 1,7; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ქვეყნის მასშტაბით პირველადი ჯანდაცვის მომსახურებებზე უზრუნველყოფილი 100%–იანი ხელმისაწვდომობა ფსიქიკური ჯანმრთელობა (35 03 03 01) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო ბავშვთა და მოზრდილთა ამბულატორიული მომსახურება; ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია; ფსიქიატრიული კრიზისული ინტერვენცია; პროექტის აღწერა და მიზანი თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება; ბავშვთა და მოზრდილთა სტაციონარული მომსახურება; ფსიქიკური დარღვევების მქონე პირთა თავშესაფრით უზრუნველყოფა. ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების სტაციონარული დახმარების აღმოჩენა. მქონე მოსახლეობისათვის სპეციალიზებული ამბულატორიული და 21 პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების მქონე პაციენტთა სიცოცხლის ხარისხის გაუმჯობესება; ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისთვის ადეკვატური ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურების მიწოდება. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების მქონე პაციენტთა სიცოცხლის ხარისხის გაუმჯობესება: ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების პრევალენტობა - 2547; ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების მქონე პაცოენტთა სიცოცხლის ხარისხის გაუმჯობესება: ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების ინციდენტობა - 260; ფსიქიკური აშლილობის შუალედური შედეგის მქონე პირებისთვის ადეკვატური ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურების მიწოდება: სტაციონარული შეფასების ინდიკატორები სერვისებით მოსარგებლეთა რაოდენობა - 4800; ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისთვის ადეკვატური ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურების მიწოდება: ამბულატორიულ სერვისებით მოსარგებლეთა რაოდენობა - 22453; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სტაციონარულ მკურნალობზე მყოფი პაციენტების რაოდენობა (მწვავე და ქრონიკული) დიაბეტის მართვა (35 03 03 02) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულ ბავშვთა მომსახურება; პროექტის აღწერა და მიზანი სპეციალიზებული ამბულატორიული დახმარება; შაქრიანი და უშაქრო დიაბეტით დაავადებული მოსახლეობის სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; შაქრიანი და უშაქრო დიაბეტით დაავადებული პაციენტების შესაძლო გართულებების პრევენცია. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა რაოდენობა; დიაბეტით გამოწვეული სპეციფიური გართულებების შემცირება. 1. შუალედური შედეგის საბაზისო მაჩვენებელი - პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა რაოდენობა: შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულ ბავშვთა შეფასების ინდიკატორები მომსახურების კომპონენტით სარგებლობს 795 ბავშვი; 22 მიზნობრივი მაჩვენებელი - 1000; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1% 2. საბაზისო მაჩვენებელი - პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა რაოდენობა: სპეციალიზებული ამბულატორიული დახმარების კომპონენტით სარგებლობს 5000 პირი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 6500; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1% 3. საბაზისო მაჩვენებელი - პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა რაოდენობა: შაქრიანი და უშაქრო დიაბეტით დაავადებული მოსახლეობის რაოდენობა - 24382 ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება (35 03 03 03) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო ონკოჰემატოლოგიური დაავადებების მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობა; 18 წლამდე ასაკის ონკოჰემატოლოგიური პაციენტების ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდა. პროექტის მოსალოდნელი ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურებით მოცული ბენეფიციარები შუალედური შედეგი 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ქვე-პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული 19.4 ათასამდე შემთხვევა, ხოლო ქვე-პროგრამით შუალედური შედეგის მოსარგებლეთა რაოდენობა - 134; შეფასების ინდიკატორები მიზნობრივი მაჩვენებელი - ონკოჰემატოლოგიური დაავადებების მქონე ბავშვთა ჯანმრთელობის მდგომარების გაუმჯობესება დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია (35 03 03 04) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო 23 პროექტის აღწერა და მიზანი პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ჰემოდიალიზით და პერიტონეული დიალიზით უზრუნველყოფა; ჰემო და პერიტონეული დიალიზისათვის საჭირო სადიალიზე საშუალებების, მასალისა და მედიკამენტების შესყიდვა და მიწოდება; თირკმლის ტრანსპლანტაცია; ორგანოგადანერგილთა იმუნოსუპრესული მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; ჰემოდიალიზზე მყოფ პაციენტთა სისხლძარღვოვანი მიდგომით უზრუნველყოფა; თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით დაავადებულთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება. თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით დაავადებული პირების დიალიზით მოცვა; თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით დაავადებულთა უზრუნველყოფა დიალიზით. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - დიალიზით და თირკმლის ჩანაცვლებითი თერაპიის საჭიროების მქონე თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით დაავადებულ ბენეფიციართა მოცვა: 100%; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაბალი შუალედური შედეგის 2. შეფასების ინდიკატორები საბაზისო მაჩვენებელი - დიალიზით და თირკმლის ჩანაცვლებითი თერაპიის საჭიროების მქონე ბენეფიციართა რაოდენობა: ჰემოდიალიზის საჭიროების მქონე - 2319, პერიტონეული დიალიზის საჭიროების მქონე - 181 პაციენტი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - მაღალი; შესაძლო რისკები - დუბლირებული პაციენტები, დიალიზის სახეობის შეცვლის შესაძლებლობა ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა (35 03 03 05) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი ინკურაბელურ პაციენტთა ამბულატორიული პალიატიური მზრუნველობა; ინკურაბელურ პაციენტთა სტაციონარული-პალიატიური მზრუნველობა და სიმპტომური მკურნალობა; ინკურაბელურ პაციენტთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; ინკურაბელური პაციენტების პალიატიურ სამედიცინო მომსახურებაზე ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდა. პროექტის მოსალოდნელი პალიატიური ზრუნვით მოცული ინკურაბელური ბენეფიციარები. შუალედური შედეგი 24 1. შუალედური შედეგის საბაზისო მაჩვენებელი - ამბულატორიული პალიატიური ზრუნვით მოცული ინკურაბელური ბენეფიციარების რაოდენობა შეფასების ინდიკატორები 625 და სტაციონარული პალიატიური ზრუნვით მოცული ინკურაბელური ბენეფიციარების რაოდენობა - 592; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ინკურაბელური პაციენტების უზრუნველყოფა ადეკვატური სამედიცინო მომსახურებით იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა (35 03 03 06) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო იშვიათი დაავადებების მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ამბულატორიული მომსახურება; პროექტის აღწერა და მიზანი იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა სტაციონარული მომსახურება; ჰემოფილიით და სისხლის შედედების სხვა მემკვიდრული პათოლოგიებით დაავადებულ ბავშვთა და მოზრდილთა ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურება; იშვიათი დაავადებების მქონე პაციენტების სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა სამედიცინო სერვისებზე და მედიკამენტებზე ფინანსური ხელმისაწვდომობა. ქვე-პროგრამით მოცული ბენეფიციარები; პროექტის მოსალოდნელი ქვე-პროგრამით მოცული იშვიათ დაავადებათა შუალედური შედეგი რაოდენობა. და ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებული ნოზოლოგიების 1. საბაზისო მაჩვენებელი - იშვიათი დაავადებების მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ამბულატორიული მომსახურება: შუალედური შედეგის ბენეფიციარების რაოდენობა - 149; შემთხვევების რაოდენობა - 669; შეფასების ინდიკატორები მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებული 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა უზრუნველყოფა ადეკვატური სამედიცინო მომსახურებით 25 სასწრაფო გადაუდებელი დახმარება და სამედიცინო ტრანსპორტირება (35 03 03 07) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო; სსიპ - სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი სასწრაფო სამედიცინო დახმარება და სამედიცინო ტრანსპორტირება; სასწრაფო სამედიცინო გადაუდებელი დახმარება. პროექტის მოსალოდნელი შესრულებული გამოძახებების საერთო რაოდენობა. შუალედური შედეგი 1. შუალედური შედეგის საბაზისო მაჩვენებელი - რეფერალური დახმარების ფარგლებში შემთხვევების რაოდენობა - 31000 მეტი, დახმარება გაეწია შეფასების ინდიკატორები 22600-ზე მეტ პაციენტს; საწრაფო-სამედიცინო დახმარების გამოძახებების რაოდენობა - 476 200-ზე მეტი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ქვეპროგრმამის ფარგლებში მოსარგებლე ბენეფიციარები უზრუნველყოფილი არიან დროული, ეფექტური და უწყვეტი პირველადი სასწრაფო სამედიცინო დახმარებით სოფლის ექიმი (35 03 03 08) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო პირველადი ჯანდაცვის მომსახურება სოფლად (მათ შორის – ამბულატორიული მომსახურებისათვის აუცილებელი მედიკამენტების და სამედიცინო დანიშნულების საგნების, ექიმის ჩანთის და სამედიცინო დოკუმენტაციის ბეჭდვის მომსახურების შესყიდვა); პროექტის აღწერა და მიზანი სპეცდაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებების მიერ შესაბამისი ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურების მიწოდება; შიდა ქართლის სოფლების ამბულატორიული ქსელის ხელშეწყობა და განვითარება; სპეცდაფინანსებაზე მყოფი რიგი სამედიცინო დაწესებულებების დამატებითი ფინანსური უზრუნველყოფა; 26 სოფლის მოსახლეობისათვის პირველადი ჯანდაცვის მომსახურებაზე მოსახლეობის გეოგრაფიული და ფინანსური ხელმისაწვდომობა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი სოფლის ექიმთან მიმართვები; ქვე-პროგრამის ფარგლებში დაკონტრაქტებული სოფლის ექიმები/ექთნების რაოდენობა. 1. შუალედური შედეგის საბაზისო მაჩვენებელი - სოფლის ექიმთან მიმართვების რაოდენობა - 1417626 ვიზიტი; შეფასების ინდიკატორები მიზნობრივი მაჩვენებელი - ქვეპროგრმამის ფარგლებში უზრუნველყოფილია პირველადი ჯანდაცვის/ამბულატორიული მომსახურების უტილიზაციის წილი; ვიზიტების რაოდენობა სამიზნე პოპულაციაში რეფერალური მომსახურება (35 03 03 09) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო სტიქიური უბედურებების, კატასტროფების, საგანგებო სიტუაციების, კონფლიქტების რეგიონებში დაზარალებულ მოქალაქეთათვის და საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრული სხვა შემთხვევების დროს მოსახლეობისათვის სამედიცინო დახმარების გაწევა; ჯანდაცვის მომსახურებაზე მოსახლეობის ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდა. პროექტის მოსალოდნელი პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული შემთხვევები. შუალედური შედეგი 1. შუალედური შედეგის საბაზისო მაჩვენებელი - პაციენტთა რაოდენობა - 7314; შემთხვევათა რაოდენობა - 9230; შეფასების ინდიკატორები მიზნობრივი მაჩვენებელი - ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფიქსირებული შემთხვევებიდან დაფინანსებული ბენეფიციარების ადეკვატური რაოდენობა სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება (35 03 03 10) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო 27 პროექტის აღწერა და მიზანი სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა ამბულატორიული შემოწმება; სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა დამატებითი გამოკვლევები; სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება. პროექტის მოსალოდნელი სამხედრო ძალებში გასაწვევი კონტიგენტის სამედიცინო შემოწმება. შუალედური შედეგი 1. შუალედური შედეგის საბაზისო მაჩვენებელი - სამხედრო ძალებში გასაწვევი კონტიგეტის სამედიცინო შემოწმება: სამხედრო ძალებში გასაწვევი შეფასების ინდიკატორები კონტინგენტის საერთო რაოდენობა - 7687; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სამხედრო ძალების შევსება განხორციელდება ჯანმრთელი კონტინგენტით დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება (35 03 04) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო პროგრამით განისაზღვრება დაფინანსდება; დეფიციტური და პრიორიტეტული საექიმო სპეციალობები, რომლებშიც მზადება პროგრამის ფარგლებში და აღნიშნულ სპეციალობებში გათვალისწინებული ადგილების (კვოტების) რაოდენობა; პროექტის აღწერა და მიზანი იმ მუნიციპალიტეტების ჩამონათვალი, რომლებისთვისაც განხორციელდება მაძიებლების დაფინანსება პროგრამის ფარგლებში, განისაზღვრება საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ- სამართლებრივი აქტით; მაძიებელთა შერჩევას უზრუნველყოფს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო პროგრამით განსაზღვრული „საექიმო სპეციალობის მაძიებელთა შერჩევის წესის“ მიხედვით; სამედიცინო სერვისების მიწოდების უწყვეტობისა და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება. 28 დიპლომისშემდგომ განათლებაზე (პროფესიულ მზადებაზე) ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდა. პროექტის მოსალოდნელი მაღალმთიან და საზღვრისპირა მუნიციპალიტეტებში სამედიცინო სერვისების შენარჩუნება და მათი უწყვეტობის შუალედური შედეგი უზრუნველყოფა. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - დიპლომისშემდგომ განათლებაზე (პროფესიულ მზადებაზე) პროგრამაში ჩართული მაძიებლების რაოდენობა - 25 მაძიებელი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 60 მაძიებელი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1 მაძიებელი; შესაძლო რისკები - სერვისის კერძო მიმწოდებელთა ნაკლები დაინტერესება მაღალმთიან და საზღვრისპირა მუნიციპალიტეტებში სერვისების შენარჩუნების კუთხით 2. საბაზისო მაჩვენებელი - მაღალმთიან და საზღვრისპირა მუნიციპალიტეტებში სოფლის ექიმის ვაკანსიების რაოდენობა - 9 შუალედური შედეგის ერთეული; შეფასების ინდიკატორები მიზნობრივი მაჩვენებელი - შემცირდება 8 ერთეულით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1 ერთეული; შესაძლო რისკები - ახალგაზრდების ნაკლები დაინტერესება სოფლის ექიმის პოზიციით 3. საბაზისო მაჩვენებელი - მაღალმთიან და საზღვრისპირა მუნიციპალიტეტების სამედიცინო დაწესებულებებში სოფლის ექიმის ვაკანსიების რაოდენობა (რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრის დონეზე) - 22 ერთეული; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შემცირება 8 ერთეულით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1 ერთეული; შესაძლო რისკები - ხელშეკრულებით განსაზღვრული საჯარიმო სანქციების მიუხედავად, მომზადებული კადრების გადინების შესაძლებლობა შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა (35 01) პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; სსიპ - სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო; სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი; სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო; სსიპ - ადამიანთა ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი; სსიპ - სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი 29 შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება, საქმიანობის კოორდინაცია და კონტროლი. ძირითად მიმართულებებს წარმოადგენს: შრომის, სოციალური და ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამების შემუშავება და განხორციელება; სოციალური დახმარებების, პენსიებისა და სხვადასხვა ფულადი თუ არაფულადი სახელმწიფო (მ.შ. ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამებით განსაზღვრული) ბენეფიტების მიმღებთა გამოვლენა, დადგენა, აღრიცხვა, დახმარების დანიშვნა და გაცემის ორგანიზება; ქვეყანაში შრომის ბაზრის განვითარება/განხორციელება; აქტიური პოლიტიკისა და დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა სამუშაო ადგილზე შრომის უსაფრთხო და ჯანსაღი პირობების ზედამხედველობა, შრომის უსაფრთხოების ნორმების დარღვევის პრევენცია; პროექტის აღწერა და მიზანი შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ შესაბამისი სტანდარტების შემუშავება/გადასინჯვა; სამედიცინო საქმიანობის ხარისხის კონტროლი და უსაფრთხოება; საზოგადოების გარკვეული ფენების სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის საჭიროებებისათვის გამიზნული პროგრამების შემუშავება, დამტკიცება, განხორციელების კონტროლი და შედეგების მონიტორინგი; ეპიდსაწინააღმდეგო და სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების შემუშავება და მათზე ზედამხედველობა; საექიმო, საექთნო და ფარმაცევტული სპეციალობების ნუსხის განსაზღვრა; ადამიანით ვაჭრობისა (ტრეფიკინგის) და ოჯახში ძალადობის პრევენციის ღონისძიებების განხორციელება; სსიპ-სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის მართვაში არსებული ფილიალების მართვა. შრომის ბაზრის მონიტორინგსა და მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პოლიტიკა, მონაცემთა მოძიება/შეგროვების პროექტის მოსალოდნელი სრულყოფილი მეთოდოლოგიები; საზოგადოების საჭიროებებზე ორიენტირებული ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური საბოლოო შედეგი სერვისები; ბენეფიციარებისათვის დადგენილი გასაცემლების სრული და დროული მიწოდება; ფალსიფიცირებული, ვადაგასული და წუნდებული ფარმაცევტული პროდუქტისაგან დაცული მომხმარებელი; 30 განხორციელებული კონტროლის ღონისძიებები; უკანონო სამედიცინო და საექიმო საქმიანობისაგან დაცული მოსახლეობა; საქართველოს მოსახლეობისათვის პირველადი სასწრაფო გადაუდებელი დახმარების სერვისის გამართული, დროული და ეფექტური მიწოდება რეგიონებში და ადმინისტრაციულ ტერიტორიულ ერთეულებში. 1. მიზნობრივი მაჩვენებელი - ჯანმრთელობის და სოციალური პროგრამების სერვისები და პროგრამის სამიზნე ჯგუფების რაოდენობა 2. მიზნობრივი მაჩვენებელი - თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი სამედიცინო და სოციალური მომსახურებები 3. საბაზისო მაჩვენებელი - სამედიცინო საქმიანობაზე განხორციელებული კონტროლის ღონისძიებების რაოდენობა - 343 ფარმაცევტული პროდუქცია, 36 ქიმიური ექსპერტიზა, 87 ფარმაცევტული დაწესებულება, 6 სამედიცინო დაწესებულება 4. მიზნობრივი მაჩვენებელი - ბენეფიციარებისათვის დადგენილი გასაცემლების სრული და დროული მიწოდება საბოლოო შედეგის 5. შეფასების ინდიკატორები საბაზისო მაჩვენებელი - შერჩევით შეძენილ ფარმაცევტულ პროდუქტებს შორის არარეგისტრირებული სამკურნალო საშუალებების წილის შემცირება (2015წ- 1.15%); მიზნობრივი მაჩვენებელი - ფალსიფიცირებული და წუნდებული ფარმაცევტული პროდუქტის რაოდენობის მაჩვენებელი ბაზარზე - 0.9%; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 0.02% 6. მიზნობრივი მაჩვენებელი - ადამიანით ვაჭრობისა (ტრეფიკინგის) და ოჯახში ძალადობის შემთხვევების რისკის სტატისტიკური მაჩვენებელი 7. მიზნობრივი მაჩვენებელი - პირველადი და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარებით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა (რაოდენობა და გეოგრაფიული მოცვა) სოციალური და სამედიცინო უზრუნველყოფა (29 03) პროგრამის საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; სსიპ გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს 31 განმახორციელებელი სამხედრო ჰოსპიტალი პროექტის აღწერა და მიზანი თავდაცვის სამინისტროსა და შეიარაღებული ძალების პერსონალისა და მათი ოჯახის წევრების, დაღუპული სამხედრო მოსამსახურეების ოჯახის წევრების ასევე, სამოქალაქო პირებისათვის სოციალური და სამედიცინო დახმარების გაწევა. ამბულატორული, სტაციონარული მკურნალობა, სამედიცინო რეაბილიტაცია და დისპანსერიზაცია. ასევე, შეიარაღებული ძალებისათვის ხელმისაწვდომი, ხარისხიანი და მრავალპროფილიანი სამედიცინო დახმარების უზრუნველყოფა, მორალურფსიქოლოგიური და სოციალურ მხარდაჭერა. სამხედრო-სამედიცინო და სოციალური უზრუნველყოფის ეფექტიანი სისტემა. ხარისხიანი სადაზღვევო მომსახურების პროექტის მოსალოდნელი უზრუნველყოფა და სოციალური მხარდაჭერა. მაღალი თანადგომის განცდა და მოტივაციის ამაღლება შეიარაღებული საბოლოო შედეგი ძალებში სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა (35 04) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჯანდაცვითი ინფრასტრუქტურის, შენობა-ნაგებობებისა და აღჭურვილობის განახლება, სამედიცინო დაწესებულებებში დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის მინიმალური სტანდარტის უზრუნველყოფა; სამედიცინო დაწესებულებათა მშენებლობა, აღჭურვა და ფუნქციონირების ხელშეწყობა. პროექტის მოსალოდნელი რეაბილიტირებული და სრულად აღჭურვილი სამედიცინო დაწესებულებები. საბოლოო შედეგი 1. საბაზისო მაჩვენებელი - დედოფლისწყაროს მრავალპროფილიანი საავადმყოფოს სამშენებლო სამუშაოები შესრულებულია საბოლოო შედეგის 39,8% და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ რუხის მრავალპროფილიანი საუნივერსიტეტო კლინიკის სამშენებლო შეფასების ინდიკატორები სამუშაოები შესრულებულია- 22.6%; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სტანდარტის შესაბამისად აღჭურვილი 4 სამედიცინო დაწესებულება სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური (54 00) პროგრამის სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური 32 განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების და მათი ოჯახის წევრების, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის დაღუპულ, უგზო-უკვლოდ დაკარგულ, მიღებული ჭრილობების შედეგად გარდაცვლილ პირთა ოჯახების ცხოვრების სათანადო პირობებისა და კეთილდღეობისათვის მყარი სამართლებრივი და სოციალურ-ეკონომიკური საფუძვლის შექმნის უზრუნველყოფა; სახელმწიფოს თავდაცვისუნარიანობის ამაღლება და საზოგადოებაში მხედრული ტრადიციების განმტკიცება, სახელმწიფოსა და საზოგადოების მიერ ვეტერანთა ღვაწლისა და დამსახურების სათანადო აღიარება, მომავალ თაობებში პატრიოტული სულისკვეთების გაღვივება; სახელმწიფოს ეროვნული ინტერესების დაცვისა და საზოგადოებრივი ცხოვრების სხვადასხვა სფეროში ვეტერანთა პოტენციალის სრულფასოვანი გამოვლენისა და განვითარების ხელშეწყობა, მათი სოციალურ-ეკონომიკური საქმიანობისათვის სათანადო პირობების შექმნა; სამშობლოსათვის თავდადებულ გმირთა სახელების სადიდებლად და მათი საქმის უკვდავსაყოფად საბრძოლო მოქმედებებში დაღუპულ და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის განმტკიცებისათვის მუდმივი ზრუნვა; ვეტერანების და მათი ოჯახის წევრების სოციალურ-ეკონომიკური მხარდაჭერისათვის სახელმწიფო და ადგილობრივი მიზნობრივი პროგრამების შემუშავებისა და რეალიზაციის ხელშეწყობა. პროექტის მოსალოდნელი ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების მიმართ ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ხელშეწყობა საბოლოო შედეგი შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა (35 05) პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო შრომის ბაზარზე, შრომის უსაფრთხოების მიმართულებით არსებული მდგომარეობის შესწავლა; შრომის დაცვის ნორმების გაუმჯობესება/სრულყოფა და ამის საფუძველზე, რეკომენდაციების მეშვეობით, დამსაქმებელსა და დასაქმებულს შორის შრომითი ურთიერთობების გაუმჯობესება; პროექტის აღწერა და მიზანი სამუშაოს მაძიებელთა რეგისტრაცია-კონსულტირება, მომსახურებების განვითარება, შეზუღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საჭიროების მქონე პირთა დასაქმების ხელშემწყობა, შრომის ბაზრის მოთხოვნის პერიოდული კვლევების განხორციელება და სამუშაოს მაძიებელთა დროებით დასაქმების ხელშეწყობა; ავტორიზებულ-აკრედიტირებულ პროფესიულ სამუშაოს-მაძიებლების მომზადება-გადამზადება; სასწავლო-საგანმანათლებლო დაწესებულებებში რეგისტრირებული 33 მონაცემთა შეგროვების მეთოდიკის შემუშავება და დანერგვა; ინფორმაციის წყაროების გამოვლენა და სრულყოფა დამატებითი კვლევების საფუძველზე; შრომის ბაზრის კომპონენტთა უწყვეტი კვლევა; შრომის ბაზრის მონაცემთა ანალიზის შედეგების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, ინფორმაციის გავრცელება; უსაფრთხო და ჯანსაღი სამუშაო გარემოს შექმნა. შრომის უსაფრთხოების, საწარმოო სანიტარული და ჰიგიენური პირობების, ასევე ტრეფიკინგის საფრთხეების შესახებ პროექტის მოსალოდნელი დამსაქმებელთა და დასაქმებულთა ცნობიერების ამაღლება; შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის საბოლოო შედეგი მომზადებული სტანდარტები; რეგისტრირებულ სამუშაოს-მაძიებელთა ზრდა; პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და სტაჟირების შედეგად დასაქმებულთა ზრდა. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 50 სემინარი შრომის უსაფრთხოების, სანიტარულ-ჰიგიენური პირობების,ტრეფიკინგის საფრთხეების შესახებ; მიზნობრივი მაჩვენებელი - იგეგმება 200 სემინარის ჩატარება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 12-15%; შესაძლო რისკები - ბენეფიციართა მცირე რაოდენობა 2. საბაზისო მაჩვენებელი - შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში მომზადებული სტანდარტები-2; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 10 სტანდარტი საბოლოო შედეგის 3. შეფასების ინდიკატორები საბაზისო მაჩვენებელი - 45 000 რეგისტრირებული სამუშაოს მაძიებელი, 3500 მოძიებული ვაკანსია; მიზნობრივი მაჩვენებელი - რეგისტრირებული სამუშაოს-მაძიებლები - 10% ზრდა, ვაკანსიების - 1500 – 2000 ერთეულით გაზრდა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 18-25%; შესაძლო რისკები - რეგისტრაციის მსურველთა მცირე რაონდეობა, ახალი სამუშაო ადგილების ნაკლებობა 4. საბაზისო მაჩვენებელი - პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და სტაჟირების შედეგად დასაქმებული: 10-15%; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 15-22%; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - სამუშაო ადგილების სიმწირე, სასწავლო პროგრამების შეუსაბამობა შრომის ბაზრის 34 მოთხოვნებთან შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემის მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით უზრუნველყოფა (30 04) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური პროექტის აღწერა და მიზანი სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს მოსამსახურეთა დაჭრისა და დასახიჩრების ფაქტების შემთხვევაში თანამშრომელთა მკურნალობა და მათი ჯანმრთელობის რეაბილიტაცია, აგრეთვე სამინისტროს მოსამსახურეთა, თადარიგში დათხოვნილ პირთა მათი ოჯახების წევრთა და სამინისტროს სასწავლო დაწესებულებების მსმენელთა სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა; სამინისტროს თანამშრომელთა ავადობისა და შრომისუუნარობის შემცირება, დისპანსერიზაცია, სამკურნალწამლო საშუალებებით უზრუნველყოფა, სტაციონალური მკურნალობა, ავადობის მიზეზების შესწავლა, დაჭრილთა სამედიცინო რეაბილიტაცია, პენსიონერთა და უნარშეზღუდულთა სამედიცინო შემოწმება; დადგენილი წესით სამხედრო-საექიმო კომისიის ორგანიზება და ჩატარება. შესაძლო საბრძოლო მოქმედებების დროს დაჭრილთათვის სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა და ევაკუაციის ორგანიზება. პროექტის მოსალოდნელი მიმაგრებული კონტიგენტის ჯანმრთელობის დაცვის ხარისხის ამაღლება. საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის 1. შეფასების ინდიკატორები მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაღალი ხარისხის სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფილი მოსამსახურეთა რაოდენობა ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი (57 00) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი საქართველოში მცხოვრები სოციალურად განსაკუთრებულად დაუცველი ან კატასტროფული სოციალური დანახარჯების რისკის წინაშე მდგარი პირებისათვის ალტერნატიული (არასაბიუჯეტო) რესურსების მობილიზაცია და პრიორიტეტულ სოციალურ საჭიროებებზე მიმართვა საზოგადოების, კერძო სექტორისა და სახელმწიფოს მონაწილეობით; სოციალური და ჯანდაცვითი პროექტების დაფინანსება, მათ შორის, ერთჯერადი დახმარებების და ასევე, რეგულარული სოციალური შემწეობების/პროექტების დაგეგმვა და განხორციელება. 35 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება კოდი 30 01 29 01 27 01 60 00 30 06 29 06 40 01 26 02 29 07 23 03 29 05 31 00 27 02 29 04 დასახელება საზოგადოებრივი წესრიგი, სახელმწიფო საზღვრის დაცვა და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის შენარჩუნების მხარდაჭერა და შესაძლებლობების განვითარება საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლება საერთაშორისო თანამშრომლობა დასაცავ პირთა და ობიექტთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა გამოძიებაზე ზედამხედველობის, სახელმწიფო ბრალდების მხარდაჭერის, დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლისა და პრევენციის პროგრამა სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია ინფრასტრუქტურის განვითარება საქართველოს დაზვერვის სამსახური სრულყოფილი პრობაციის სისტემა მართვის, კონტროლის, კავშირგაბმულობის და კომპიუტერული სისტემები 2016 წლის პროექტი მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 2017 წლის პროგნოზი 2018 წლის პროგნოზი 2019 წლის გპროგნოზი 510,520.0 510,520.0 0.0 515,000.0 515,000.0 515,000.0 491,576.0 491,576.0 0.0 532,000.0 583,000.0 624,000.0 145,094.0 145,094.0 0.0 150,000.0 153,000.0 158,000.0 95,000.0 95,000.0 0.0 100,000.0 100,000.0 100,000.0 64,220.0 64,220.0 0.0 82,600.0 82,600.0 82,600.0 55,126.0 55,126.0 0.0 55,000.0 55,000.0 58,000.0 45,500.0 45,500.0 0.0 45,500.0 45,500.0 45,500.0 35,000.0 35,000.0 0.0 35,000.0 35,000.0 35,000.0 34,035.0 17,500.0 17,416.0 33,455.0 17,500.0 17,416.0 580.0 0.0 0.0 33,580.0 17,500.0 20,000.0 34,580.0 17,500.0 20,000.0 35,580.0 17,500.0 20,000.0 15,000.0 8,400.0 15,000.0 6,900.0 0.0 1,500.0 17,000.0 10,500.0 18,000.0 11,000.0 20,000.0 11,000.0 6,221.0 6,221.0 0.0 7,000.0 8,000.0 10,000.0 36 კოდი 24 06 59 01 03 01 26 07 30 05 30 07 30 08 40 03 დასახელება საქართველოს მიერ საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების ფარგლებში საქართველოს აეროპორტებში "გათავისუფლებული ფრენების" მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება (მათ შორის, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა) საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს აპარატი საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი დანაშაულის პრევენცია და ინოვაციური პროგრამები სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნა და მართვა სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს მომსახურების ეფექტიანობის უზრუნველყოფა და ყველა დაინტერესებული პირისთვის ხელმისაწვდომობა საგანგებო და გადაუდებელი დახმარების ეფექტური სისტემის ფუნქციონირება სსიპ სახელისუფლებო სპეციალური კავშირგაბმულობის სააგენტო სულ 2016 წლის პროექტი მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 2017 წლის პროგნოზი 2018 წლის პროგნოზი 2019 წლის გპროგნოზი 4,000.0 4,000.0 0.0 5,000.0 3,000.0 3,000.0 4,000.0 4,000.0 0.0 4,000.0 4,000.0 4,000.0 2,000.0 2,000.0 0.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 1,581.0 1,581.0 0.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0 350.0 350.0 0.0 400.0 400.0 400.0 60,851.0 0.0 60,851.0 62,000.0 63,000.0 64,000.0 9,600.0 0.0 9,600.0 9,600.0 9,600.0 9,600.0 1,679.8 0.0 1,679.8 1,700.0 1,700.0 1,700.0 1,624,669.8 1,550,459.0 74,210.8 1,706,880.0 1,763,380.0 1,818,380.0 37 საზოგადოებრივი წესრიგი, სახელმწიფო საზღვრის დაცვა და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება (30 01) პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საფინანსო-სამეურნეო დეპარტამენტი ქვეყანაში საზოგადოებრივი წესრიგისა და სახელმწიფო უსაფრთხოების დონის ამაღლების მიზნით, საერთაშორისო თანამშრომლობის კუთხით საერთაშორისო ხელშეკრულებებისა და შიდა კანონმდებლობის შესაბამისად, ოპერატიულსამძებრო ინფორმაციის გაცვლა, ერთობლივი ოპერაციების ჩატარება და სხვა მსგავი საკითხები, რომლებიც განხორციელდება პოლიციის ატაშეების, ორმხრივი ხელშეკრულებების, ნაცვალგების პრინციპის და საერთაშორისო, მათ შორის რეგიონული ორგანიზაციების მეშვეობით; საერთაშორისო სამართლებრივი თანამშრომლობა და სამართლებრივი ბაზის განვითარება. ორმხრივი და მრავალმხრივი ხელშეკრულებების მომზადება და გაფორმებასთან დაკავშირებულ საქმიანობა და შემდგომში მისი მონიტორინგი; დანაშაულის პრევენციის მიზნით სამინისტროს აქტიური თანამშრომლობა საზოგადოებასთან; სისხლის სამართლის რეფორმის ფარგლებში საინფორმაციო კამპანიების ჩატარება დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლაში მოქალაქეთა თვითშეგნების ამაღლებისა და ჩართულობისთვის და საჯარო ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება; პროექტის აღწერა და მიზანი ნარკომანიის წინააღმდეგ ბრძოლის კუთხით არსებული მიღწევების შენარჩუნების მიზნით, სხვა დაინტერესებულ სახელმწიფო უწყებებთან მჭიდრო თანამშრომლობის განვითარება. ნარკომანიის წინააღმდეგ ბრძოლის ახალ სამოქმედო გეგმის პროექტზე მუშაობისას „პომპიდუს ჯგუფის“ ექსპერტების მონაწილეობის უზრუნველყოფა; ქიმიური, ბიოლოგიური, რადიაციული და ბირთვული (ქბრბ) საფრთხეებისადმი ერთიანი მექანიზმის ჩამოყალიბება, რომელიც ორიენტირებული იქნება ქბრბ ინცინდენტების მართვის ისეთ კომპონენტებზე, როგორებიცაა პრევენცია, გამოვლენა, მზადყოფნა და რეაგირება; ქბრბ კუთხით არსებული მდგომარეობის მუდმივი შესწავლისა და შეფასების, ახალი საფრთხეების, რისკებისა და გამოწვევების საფუძველზე სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის პერიოდული განახლება და აღნიშნული მიმართულებით შსს–ს შესაძლებლობების განვითარება; ევროკავშირსა და საქართველოს შორის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის დიალოგის ფარგლებში აღებული ვალდებულებების თანახმად, საქართველოში ევროკავშირისა და საერთაშორისო სტანდარტების დაცვით, ორგანიზებული დანაშაულის პრევენციისა და მის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლებრივი და ინსტიტუციონალური ჩარჩოს ჩამოყალიბება; წინასწარი დაკავების საკნებში მოთავსებულთა რეგისტრაციის, სამედიცინო შემოწმების და წინასწარი დაკავების იზოლატორებზე რეგულარული მონიტორინგის უზრუნველყოფა. ასევე მოთავსებულთა ინფორმირება (საპროცესო 38 უფლებების შესახებ), დაკავებულ პირთათვის საკვების მიწოდება და სანიტარული პირობების გაუმჯობესება; დროებითი მოთავსების იზოლატორებში ადამიანის უფლებების დაცვის საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვა, არაადამიანური მოპყრობის აღკვეთა და დაკავებული და ადმინისტრაციულ პატიმრობაში მყოფი პირებისათვის მაქსიმალურად უსაფრთხო გარემოს შექმნა; საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის კონტროლირებადი სივრცის მაქსიმალურად გაკონტროლება და კანონსაწინააღმდეგო ქმედებათა გამოსავლენა და აღკვეთა; სანაპირო დაცვის შესაძლებლობების შემდგომი განვითარება, მცურავი საშუალებების მეშვეობით საქართველოს საზღვაო სივრცეში სამართლებრივი რეჟიმის დაცვის კონტროლი, სამართალდარღვევათა პრევენცია, გამოვლენა და აღკვეთა, საქართველოსა და უცხო ქვეყნის გემების საქმიანობის მონიტორინგი, ზღვაოსნობისა და ნაოსნობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, ზღვაზე ძებნა-გადარჩენის ოპერაციების განხორციელება, ნავსადგურის დაცვისა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ღონისძიებათა კონტროლი, ზღვის მხრიდან სტრატეგიული ობიექტების დაცვა; სამძებრო-სამაშველო ოპერაციების დღისით და ღამით, რთული მეტეოპირობების მიუხედავად სრულყოფილად ჩატარება; სამინისტროს სისტემაში დასაქმებულ ქალთა საერთო მაჩვენებლის გაზრდის მიზნით ქალთა რეკრუტირების ახალი პოლიტიკის შემუშავება; სამინისტროს ბალანსზე რიცხული შენობა-ნაგებობების სრული რეაბილიტაცია და ახალი შენობების მშენებლობა, დაცვითი სისტემებით უზრუნველყოფა, ინფრასტრუქტურისა და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება. საზოგადოებრივი წესრიგისა და მოქალაქეთა უსაფრთხოების მაღალი დონე; ნარკოტიკული საშუალებების, კონტრაბანდული საქონლის, იარაღის, ასაფეთქებელი ნივთიერებებისა და მასობრივი განადგურების საშუალებების უკანონო იმპორტისა და ექსპორტის პრევენცია, გამოვლენა და აღკვეთა; ნარკომანიის წინააღმდეგ ბრძოლის სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული უწყებების კოორდინირებული საქმიანობის ხელშეწყობა; კუსტარული კომბინირებული სამკურნალო საშუალებების მოხმარების კლების შენარჩუნებული მაჩვენებლები; კინოლოგიის სამსახურის განვითარებული შესაძლებლობები; პროექტის მოსალოდნელი ქბრბ სფეროში შემუშავებული შესაბამისი სტანდარტები; რისკ ჯგუფების ორგანიზებულ დანაშაულში ჩართულობის პრევენციის მიზნით განხორციელებული ღონისძიებები და საბოლოო შედეგი ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის განვითარებული ინსტიტუციური შესაძლებლობები; ორგანიზებული დანაშაულის, მასთან დაკავშირებული რისკებისა და საფრთხეების თაობაზე ინფორმირებული ბიზნეს სექტორი; სამართალდამცავ სტრუქტურებსა და კერძო სექტორს შორის გაღრმავებული თანამშრომლობა; პოლიციის სტრუქტურებში ქალთა როლის გაძლიერება და წარმომადგენლობის გაზრდილი მაჩვენებელი; სახელმწიფო საზღვრის ხელშეუხებლობის უზრუნველყოფა; უზრუნველყოფილი ნაოსნობის უსაფრთხოება და დაცული ნაოსნობის წესები; 39 საზღვაო სივრცეში სრულყოფილად განხორციელებული სამძებრო-სამაშველო ოპერაციები; ევროკავშირის წევრ ქვეყნებთან, მეზობელ და სხვა სახელმწიფოებთან თანამშრომლობის შესახებ ინიცირებული და გაფორმებული შეთანხმებების გაზრდილი რაოდენობა; პოლიციის ატაშეების წარგზავნის გზით სამართალდაცვით სფეროში გაღრმავებული საერთაშორისო თანამშრომლობა პარტნიორ სახელმწიფოებთან; დროებითი მოთავსების იზოლატორების განვითარებული ინფრასტრუქტურა და დაკავებულთა გაუმჯობესებული პირობები; დანაშაულის პრევენციის კუთხით საზოგადოების ამაღლებული ცნობიერება; გაუმჯობესებული/დახვეწილი არალეგალ მიგრანტთა გამოვლენის, დაბრუნებისა და ქვეყნიდან გაძევების პროცედურები. 1. მიზნობრივი მაჩვენებელი - გაუმჯობესებული ქიმიური, ბიოლოგიური, რადიაციული და ბირთვული უსაფრთხოება და იდენტიფიცირებული ქიმიური, ბიოლოგიური, რადიაციული და ბირთვული ნივთიერებების/მასალების სია 2. მიზნობრივი მაჩვენებელი - სოციალურად დაუცველ ფენებში გავრცელებული საინფორმაციო მასალების რაოდენობა 3. მიზნობრივი მაჩვენებელი - სხვადსხვა ქვეყნებთან ერთობლივად განხორციელებული/გამოძიებული საქმეების გაზრდილი მაჩვენებელი 4. მიზნობრივი მაჩვენებელი - დროებით მოთავსების იზოლატორებში რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურა საბოლოო შედეგის 5. შეფასების ინდიკატორები მიზნობრივი მაჩვენებელი - განხორციელებული პრევენციული კამპანიები (საინფორმაციო რგოლები, ბროშურები, რადიოგადაცემები, სხვა) და პროაქტიულად გამოქვეყნებული საჯარო ინფორმაცია 6. მიზნობრივი მაჩვენებელი - ქვეყანაში უკონტროლო მიგრაციული პროცესების შემცირებული მაჩვენებელი 7. მიზნობრივი მაჩვენებელი - მინიმუმამდე შემცირებული კანონსაწინააღმდეგო ქმედებები სახელმწიფო საზღვარზე, სასაზღვრო ზოლში, სასაზღვრო ზონასა და საზღვაო სივრცეში, ასევე სამძებრო-სამაშველო საქმიანობის სრულყოფილად განხორციელება საფრენი აპარატების, მოდერნიზებული და თანამედროვე საკომუნიკაციო-სანავიგაციო და ღამის ხედვის ხელსაწყოებით აღჭურვილი სწრაფმავალი კატარღების, მაღალი გამავლობის მანქანების, გადასატანი რადიოსადგურებისა და სხვა თანამედროვე ტექნიკის გამოყენებით 8. 40 მიზნობრივი მაჩვენებელი - რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურა 9. საბაზისო მაჩვენებელი - შსს სისტემაში დასაქმებულ ქალთა პროცენტული მაჩვენებლი - 14%; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შსს სისტემაში დასაქმებულ ქალთა მზარდი პროცენტული მაჩვენებლი 10. მიზნობრივი მაჩვენებელი - თანამედროვე ტექნიკითა და ინვენტარით აღჭურვილი სამინისტროს სისტემა შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის შენარჩუნების მხარდაჭერა და შესაძლებლობების განვითარება (29 01) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო თავდაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება. არსებული უსაფრთხოების გარემოდან გამომდინარე და ქვეყნის დამოუკიდებლობის, სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის დასაცავად, ასევე, საქართველოს შეიარაღებულ ძალებზე დაკისრებული ამოცანების ეფექტიანად შესასრულებლად არსებული თავდაცვითი შესაძლებლობების შენარჩუნება. თავდაცვის სამინისტროზე დაკისრებული ფუნქციებისა და ამოცანების უზრუნველყოფა. ეროვნული უსაფრთხოების გარემოს გათვალისწინებით, საქართველოს შეიარაღებული ძალების მზადყოფნა შესაძლო სამხედრო აგრესიის შესაკავებლად და რეგიონული და საერთაშორისო უსაფრთხოების განმტკიცებაში მონაწილეობის მიღება. საქართველოს წინაშე არსებული საფრთხეებიდან და გამოწვევებიდან გამომდინარე შეიარაღებული ძალების თანამედროვე შეიარაღებითა და ტექნიკით უზრუნველყოფა. პირადი შემადგენლობის ბრძოლისუნარიანობის და ქვედანაყოფების საბრძოლო მზადყოფნის შენარჩუნებისათვის აუცილებელი ლოგისტიკური მარაგების სათანადო დონეზე შენარჩუნება. პროექტის მოსალოდნელი თავდაცვითი საშუალებებით აღჭურვილი საქართველოს შეიარაღებული ძალები; გაუმჯობესებული სამხედრო დაზვერვის საბოლოო შედეგი სისტემა; განვითარებული საცეცხლე მხარდაჭერის შესაძლებლობები; მობილურობის, კონტრმობილურობის და ძალთა დაცვის გაუმჯობესებული შესაძლებლობები; შეიარაღებული ძალების რეზერვისა და მობილიზაციის ეფექტიანი სისტემა; საჰაერო სივრცის კონტროლის, ჰაერსაწინააღმდეგო და ახლო საჰაერო მხარდაჭერის ამაღლებული შესაძლებლობები; სპეციალური ოპერაციების, სამხედრო პოლიციის და ლოგისტიკის გაუმჯობესებული შესაძლებლობები. საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება (27 01) 41 პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო საერთაშორისო სტანდარტების პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბების მიზნით შესაბამისი პოლიტიკის შემუშავება და მისი განხორციელების კოორდინაცია. აღნიშნულის მიზნით ურთიერთობების კოორდინაცია სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებებთან და ორგანიზაციებთან; მსჯავრდებულ/ბრალდებულთა საცხოვრებელი და ყოფითი პირობებისა და პენიტენციურ დაწესებულებებში არსებული ინფრასტრუქტურის აღჭურვა შესაბამისი მანქანა/დანადგარებითა და ინვენტარით; რბილი ინვენტარის განახლება და პირადი ჰიგიენისათვის საჭირო საშუალებების შეძენა; პროექტის აღწერა და მიზანი პენიტენციურ დაწესებულებებში მყოფთათვის განათლების მიღება - სახელობო და პროფესიული სწავლების პროგრამების განსაზღვრით. ასევე მსჯავრდებულ/ბრალდებულთა რესოციალიზაციის მიზნით მათ დასაქმების უზრუნველყოფის ხელშეწყობა და საწარმოო ზონის შექმნა; პენიტენციურ დაწესებულებებში განთავსებულ პირთა უზრუნველყოფა ეკვივალენტური სამედიცინო მომსახურებით. ამასთანავე, პენიტენციური ჯანდაცვის სტანდარტის შესაბამისად პრევენციული და პროფილაქტიკური ღონისძიებების განხორციელება ჰიგიენის, გადამდები დაავადებების კონტროლის და ფსიქიკური ჯანმრთელობის დაცვის კუთხით; პენიტენციურ სისტემაში მყოფ მსჯავრდებულ/ბრალდებულთა სამართლებრივი გარანტიების გაძლიერება - პატიმრობის კოდექსით გათვალისწინებული საჩივრების პროცედურების ხელმისაწვდომობის შენარჩუნებით და ცნობიერების ამაღლებით. საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამის პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება; პატიმართა უფლებების დაცვის და უკეთესი მოპყრობის უზრუნველყოფა; პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ეფექტიანი რეაბილიტაციისა და რეინტეგრაციის ღონისძიებების საშუალებით რეციდივის შემცირება. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. 42 საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს სახალხო დამცველის 2014 წლის წლიურ ანგარიშში აღნიშნულია დადებითი ტენდენციების შესახებ პენიტენციურ სისტემაში მდგომარეობის გაუმჯობესების კუთხით; კერძოდ, პენიტენციურ სისტემაში გარემონტდა და გაიხსნა ცენტრალური საავადმყოფო, რამაც მნიშვნელოვნად გააუმჯობესა პატიმართა სამედიცინო მომსახურება;2015 წელს ექსპლუატაციაში შევიდა N16 დაწესებულება, როგორც დაბალი რისკის პენიტენციური დაწესებულება; დაიწყო C ჰეპატიტის სამკურნალო პროგრამის განხორციელება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და სახალხო დამცველის ანგარიშებში შენიშვნების შემცირება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - რიგი რეკომენდაციების გათვალისწინება სისტემას არ შეუძლია სხვადასხვა ობიექტური მიზეზების გამო; შესაძლო რისკები - ყოველი საანგარიშო პერიოდის წლიურ ანგარიშს ომბუცმენის აპარატი აქვეყნებს მომდევნო წლის ზაფხულში, შესაბამისად ანგარიშში მოხვედრილი დადებითი ტენდეციები შესახებ შესაძლებელია პენიტენციურ სისტემისთვის ცნობილი გახდეს მოგვიანებით და არა ბიუჯეტის წლიური ანგარიშების პერიოდში 2. საბაზისო მაჩვენებელი - სისტემაში მოქმედია 15 პენიტენციური დაწესებულება, აქედან 8 მათგანი შეესააბამება საერთაშორისო სტანდარტების მოთხოვნებს. საანგარიშო პერიოდში განთავსებულია - 1 150 მ.შ 820 ზრდასრული მამაკაცი, 284 ქალი და 46 არასრულწლოვანი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2016 წელს საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამის პირობებს შეესაბამება 9 დაწესებულება, 2 400 მსჯავრდებული და ბრალდებული; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; მსჯავრდებულ/ბრალდებულთა საშუალო რიცხოვნობის ცვლილება; შესაძლო რისკები - სამინისტროს მიერ, მიმდინარე პროცესებით წარმოქმნილი აუცილებლობით, პრიორიტეტის ცვლილება პენიტენციური სისტემის პოლიტიკის შემუშავება, მართვა და ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა ყოფითი პირობების გაუმჯობესება (27 01 01) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა ღონისძიებები ითვალისწინებს: პროექტის აღწერა და მიზანი ყოფითი და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების მიზნით გასატარებელი ბრალდებულ/მსჯავრდებულთათვის რბილი ინვენტარისა და საჭიროების შემთხვევაში, შესაფერისი უნიფორმის შესყიდვას, ხარისხიანი კვებითი მომსახურების შენარჩუნებას, განათლების ხელმისაწვდომობას პროფესიული/სახელობო/საგანმანათლებლო სწავლების პროგრამების განსაზღვრას და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის 43 შექმნას, მსჯავრდებულთა დასაქმებას; პენიტენციურ სისტემაში მყოფ ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა სამართლებრივი გარანტიების განმტკიცებას, პატიმრობის კოდექსით გათვალისწინებული საჩივრების პროცედურების ხელმისაწვდომობის შენარჩუნებას, პატიმართა ცნობიერების ამაღლებასა და სრული ინფორმატულობის უზრუნველყოფას მათი უფლებების (საჩივრების, დისციპლინარული და ადმინისტრაციული პროცედურების) შესახებ; პენიტენციური სისტემის თანამშრომელთა და სავალდებულო სამხედრო მოსამსახურეების უნიფორმითა და რბილი ინვენტარით უზრუნველყოფას. ქმედითუნარიანი განათლების პროგრამების ამუშავებით ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა მიერ განათლების მიღების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; პროექტის მოსალოდნელი საწარმოო ზონის ამოქმედებით ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის პროცესის ხელშეწყობა; შუალედური შედეგი ინფორმატულობის ზრდით ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა ცნობიერების ამაღლება მათი უფლებების (საჩივრების, დისციპლინარული და ადმინისტრაციულ პროცედურების) შესახებ. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ნორმატივებით განსაზღვრული რაციონისა და კალორიულობის დაცვით სამჯერადი კვების რეჟიმით უზრუნველყოფილი ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა პროცენტული რაოდენობა -100%; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია ნორმატივებით განსაზღვრული რაციონისა და კალორიულობის დაცვით სამჯერადი კვების რეჯიმით ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა 100% -სთვის; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5% (უკმაყოფილო ბრალდებულ/მსჯავრდებულები); შუალედური შედეგის შესაძლო რისკები - უკმაყოფილო ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა საჩივრები შეფასების ინდიკატორები 2. საბაზისო მაჩვენებელი - პენიტენციუ სისტემაში მსჯავრდებულ/ბრალდებულები უზრუნველყოფილი არიან ჰიგიენური საშუალებებით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი ყველა არსებულ პენიტენციურ დაწესებულებაში 3. საბაზისო მაჩვენებელი - 2015 წელს დასაქმებულ ბრალდებულ მსჯავრდებულთა პროცენტულმა რაოდენობამ შეადგინა სისტემაში მყოფ ბენეფიციართა 5%; დასაქმდა საშუალოდ 537 მსჯავრდებული (როგორც სამეურნეო სამსახურში, ისე 44 დასაქმების კერებში); მიზნობრივი მაჩვენებელი - პატიმრების რაოდენობა 30%-ით გაზრდილია საბაზისო მაჩვნებელთა შედარებით, პატიმართა საერთო რაოდენობის ხვედრითი წილიდან გამომდინარე; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5% (დასაქმების მსურველთა მკვეთრი ზრდა ან კლება); შესაძლო რისკები - სამინისტროს მიერ, მიმდინარე პროცესებშით წარმოქმნილი აუცილებლობით, პრიორიტეტის ცვლილება 4. საბაზისო მაჩვენებელი პროფესიულ /სახელობო/საგანმანათლებლო სწავლების პროექტებში ჩართულია ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა 18% -1924 მსჯავრდებული; მიზნობრივი მაჩვენებელი - პატიმრების რაოდენობა 30%-ით გაზრდილია საბაზისო მაჩვნებელთა შედარებით, პატიმართა საერთო რაოდენობის ხვედრითი წილიდან გამომდინარე; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5% (მსურველთა მკვეთრი ზრდა ან კლება); შესაძლო რისკები - სამინისტროს მიერ, მიმდინარე პროცესებშით წარმოქმნილი აუცილებლობით, პრიორიტეტის ცვლილება ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა ეკვივალენტური სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა (27 01 02) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო პენიტენციურ სისტემაში ჯანმრთელობის დაცვის რეგულირება და ადმინისტრირება; პენიტენციურ სისტემაში გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა გავრცელების პრევენცია, ეპიდემიოლოგიური კონტროლი და მეთვალყურეობა; პირველადი ჯანდაცვის რგოლის ფუნქციონირება და შესაბამისი სამედიცინო მომსახურების მიწოდება; პროექტის აღწერა და მიზანი ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა უზრუნველყოფა სამკურნალწამლო საშუალებებით, მათთვის სპეციალიზებული სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პენიტენციური სისტემასა და მის გარეთ; პენიტენციურ დაწესებულებებში აივ, ტუბერკულოზის და C ჰეპატიტის ინფექციების პრევენციის, დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის უზრუნველყოფა; მსჯავრდებულთათვის ფსიქიატრიული რეაბილიტაციის უზრუნველყოფა; დახმარების, ხოლო წამალდამოკიდებულ პირთათვის მკურნალობისა და 45 მძიმე და განუკურნებელი სენით დაავადებულ მსჯავრდებულთა სასჯელისაგან გათავისუფლება; პროექტის მოსალოდნელი მსჯავრდებულთა ჯამრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება შუალედური შედეგი 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ეკვივალენტური სამედიცინო დახმარებით უზრუნველყოფილია, შესაბამისი საჭიროების მქონე მსჯავრდებულთა პროცენტული რაოდენობა - 100%, მ.შ: პირველადი სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფილია პენიტენციური სისტემის ყველა 15 დაწესებულების ბრალდებულ/მსჯავრდებული, ასევე უზრუნველყოფილია პენიტენციური სისტემაში გადამდებ დაავადებათა პრევენციის მიზნით პერიოდული სკრინინგი და მსჯავრდებულების ინფორმირება აღნიშნული დაავადების გადადების გზების თაობაზე. გადამდები დაავადების (ტუბერკულოზი) გამოვლენის შემთხვევაში დაავადებული პატიმრის განცალკევებით განთავსება. 2014 წელს სისტემაში რეგისტრირებულია ტუბერკულოზის 180 შემთხვევა (მ.შ. 83 ახალი -46%), 2015 წელს - რეგისტრირებულია ტუბერკულოზის 94 შეთხვევა(მ.შ. 37 ახალი -40%). აივ-ინფექციით ინფიცირებულია 93 პატიმარი, 70% ანტირეტრო მკურნალობის კურსშია ჩართული; აქედან 2015 წელს შემოსულია- 21 აივ ინფიცირებული. 2015 წლის სექტემბრიდან დაიწყო პენიტენციურ სისტემაში C ჰეპატიტის შუალედური შედეგის მართვის პირველი ეტაპის ღონისძიებების უზრუნველყოფა და სოფოსბუვირით მკურნალობის პროგრამაში ჩართულია 150 შეფასების ინდიკატორები პაციენტი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია: ეკვივალენტური სამედიცინო დახმარებით უზრუნველყოფილ მსჯავრდებულთა 100%სათვის, სისტემის 15 დაწესებულების ბრალდებულ/მსჯავრდებულთათვის პირველადი სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა; შემცირებულია ტუბერკულოზით დაავადებულ მსჯავრდებულ/ბრალდებულთა პროცენტული რაოდენობა, მათ შორის სისტემაში გადადების პროცენტულ მაჩვენებელი; აივ-ინფექციით ინფიცირებულთა 100% სთვის ხელმისაწვდომია სახელმწიფო მკურნალობის პროგრამა; C ჰეპატიტის მართვის პირველი ეტაპის ღონისძიებები და სოფოსბუვირიით მკურნალობა ხელმისაწვდომია ამ მკურნალობის კრიტერიუმის დამაკმაყოფილებელ ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა 100% სთვის; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5 % (უკმაყოფილოო ბრალდებულ/მსჯავრდებულები); შესაძლო რისკები - სამინისტროს მიერ, მიმდინარე პროცესებით წარმოქმნილი აუცილებლობით, პრიორიტეტის ცვლილება პენიტენციური სისტემის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება (27 01 03) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო პროექტის აღწერა და პენიტენციურ სისტემაში არსებული ინფრასტრუქტურისა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების მიზნით 46 მიზანი განხორციელდება: ახალი დაწესებულების მშენებლობის გაგრძელება ოზურგეთის რაიონის სოფელ ლაითურში; სარემონტო/სარეკონსტრუქციო სამუშაოების პენიტენციურ დაწესებულებებში; ჩატარება სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს არსებულ ცალკეული დაწესებულებების აღჭურვა შესამაბამისი მანქანა-დანადგარებითა და ინვეტარით; საზოგადოებრივი მისაღების აშენება N14 დაწესებულებაში. N2 დაწესებულების ტერიტორიაზე ახალი საბადრაგო და სპეციალური დანიშნულების დასავლეთის სამმართველოს ბაზის შენობის აშენება; სახელობო, პროფესიული, საგამანათლებლო და სარეკრეაციო კურსებისა და პროგრამებისათვის აუცილებელი სატრენინგო ოთახების შექმნა. პროექტის მოსალოდნელი პენიტენციურ დაწესებულებებში არსებული ინფრასტრუქტურის განახლებით საცხოვრებელი და ყოფითი შუალედური შედეგი გაუმჯობესება ბრალდებულ/მსჯავრდებულთათვის. პირობების საერთაშორისო სტრანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბებისათვის შექმნილი ახალი, რეკონსტრუქცია ჩატარებული და გარემონტებული დაწესებულებები, საზოგადოებრივი მისაღებებისა და სარეაბილიტაციო პროექტის მოსალოდნელი პროგრამების წარმოებისათვის შესაფერისი ინფრასტრუქტურა; საბოლოო შედეგი ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა სრულყოფილი საცხოვრებელი და ყოფითი პირობები. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - N16 დაწესებულების ტერიტორიაზე საწარმოო ზონისათვის შესაფერისი ინფრასტრუქტურის მოწყობის დასრულება. ოზურგეთის რაიონის სოფელ ლაითურში; ახალი პენიტენციური დაწესებულების შენობის შუალედური შედეგის სამშენებლო სამუშაოები შესრულებულია 80%-ით; შეფასების ინდიკატორები მიზნობრივი მაჩვენებელი - დასრულდება ოზურგეთის რაიონის სოფელ ლაითურში ახალი პენიტენციური დაწესებულების სამშენებლო სამუშაოები; 2016-2019 წლებში მინიმუმ 3 დაწესებულების დამატება (N14 დაწესებულება; ლაითური და 18-21 წლამდე ახლაგაზრდების); ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 18-21 წლამდე ახალგაზრდების დაწესებულებაში არასრულწოვნების განთავსების 47 შემთხვევაში გაუქმდება N11 დაწესებულება და 2016-2019 წლებში საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი 10 დაწესებულება; შესაძლო რისკები - სამინისტროს მიერ, მიმდინარე პროცესებით წარმოქმნილი აუცილებლობით, პრიორიტეტის ცვლილება 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 15 მოქმედი დაწესებულებებიდან 8 საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი. გაიხსნა ერთი საბოლოო შედეგის საწარმოო ზონა; შეფასების ინდიკატორები მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2016 წელს საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პირობებით 9 დაწესებულებაში უზრუნველყოფილი ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა რაოდენობა; საწარმოო ზონაში 40 მსჯავრდებულის დასაქმება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - საწარმოო ზონაში 40 მსჯავრდებულის დასაქმება ვერ მოხერხდეს; შესაძლო რისკები - სამინისტროს მიერ, მიმდინარე პროცესებით წარმოქმნილი აუცილებლობით, პრიორიტეტის ცვლილება საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური (60 00) პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ეკონომიკური დეპარტამენტი პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების, სუვერენიტეტის, ტერიტორიული მთლიანობისა და სამხედრო პოტენციალის დაცვა უცხო ქვეყნის სპეციალური სამსახურებისა და ცალკეულ პირთა მართლსაწინააღმდეგო ქმედებისაგან; სახელმწიფოს კონსტიტუციური წყობილებისა და სახელმწიფო ხელისუფლების არაკონსტიტუციური, ძალადობრივი გზით შეცვლის გამოვლენა და დაცვის უზრუნველყოფა; ქვეყნის ეკონომიკური უსაფრთხოების უზრუნველყოფა; ტერორიზმთან ბრძოლა; სახელმწიფო უსაფრთხოებისათვის საფრთხის შემცველი ტრანსნაციონალური ორგანიზებული და საერთაშორისო დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა; კორუფციის თავიდან აცილების, გამოვლენისა და აღკვეთის ღონისძიებების განხორციელება; სახელმწიფო საიდუმლოების რეჟიმის დაცვა, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით სახელმწიფო საიდუმლოების დაცვის უზრუნველყოფის ღონისძიებათა განხორციელება და მათი შესრულების კონტროლი; ქვეყნის საგარეო საფრთხეებისაგან დაცვა. უცხო ქვეყნების სპეცსამსახურების სადაზვერვო და სხვა კაკონსაწინააღმდეგო საქმიანობის დროულად გამოვლენა და პროექტის მოსალოდნელი თავიდან აცილება; საბოლოო შედეგი სახელმწიფოსთვის მოსალოდნელი საფრთხეების პროგნოზირება და პრევენცია. 48 სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლება (30 06) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი ქვეყანაში სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლებისთვის საგანგებო სიტუაციების მართვის ერთიანი სისტემის ჩამოყალიბება, საგანგებო სიტუაციების პრევენციის, მასზე მზადყოფნის, რეაგირებისა და მიყენებული ზიანის აღმოფხვრისათვის საჭირო სამუშაოების უზრუნველყოფის მიზნით საქმიანობის ორგანიზება, ასევე სამოქალაქო უსაფრთხოების ამოცანების გადასაწყვეტად სამოქალაქო უსაფრთხოების ეროვნული გეგმის განხორციელების კოორდინირება; საქართველოს კანონით „სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ“ გათვალისწინებული კანონქვემდებარე აქტების შემუშავება და მიღება; სსიპ - საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს შესაძლებლობების გაძლიერება. ქვეყანაში სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის გაუმჯობესება; სააგენტოს პირადი შემადგენლობის და რეაგირების ძალების, ასევე მოსახლეობის საგანგებო სიტუაციებზე და ინციდენტებზე მზადყოფნისა და რეაგირების ეფექტურობის გაზრდა; პროექტის მოსალოდნელი ქვეყანაში მართვის ყველა დონეზე, თანამედროვე სტანდარტების საგანგებო და რისკის მართვის შემუშავებული გეგმები და საბოლოო შედეგი მათი სრულყოფისა და განვითარების მიზნით საჭირო სიმულაციური ვარჯიშების და ზედამხედველობის ეფექტური მექანიზმების დანერგვა; ხანძრის საშიში ფაქტორების, მათი მეორადი გამოვლინების თავიდან ასაცილებლად სხვადასხვა ობიექტების სახანძრო უსაფრთხოების სისტემებით აღჭურვა. 1. მიზნობრივი მაჩვენებელი - საზოგადოებრივი კვლევების შედეგებში ასახული მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება სამოქალაქო უსაფრთხოების სფეროში 2. საბოლოო შედეგის მიზნობრივი მაჩვენებელი - სახანძრო-სამაშველო სატრანსპორტო საშუალებებსა და შესაბამისი სპეციალური ტექნიკის შეფასების ინდიკატორები გამოყენებით საგანგებო სიტუაციების შედეგად 30%-მდე შემცირდებული შესაძლო მატერიალური ზარალი 3. მიზნობრივი მაჩვენებელი - გასულ წლებთან შედარებით, დასახლებულ პუნქტებსა და ორგანიზაცია-დაწესებულებებში ხანძრებისა და საგანგებო ინციდენტების შემთხვების 20-30%-ით შემცირებული მაჩვენებელი 49 საერთაშორისო თანამშრომლობა (29 06) პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის უმთავრეს პრიორიტეტს წარმოადგენს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში გაწევრიანება, რეგიონული და საერთაშორისო უსაფრთხოების ხელშეწყობა; თანამშრომლობის გაღრმავება ნატოსთან, ევროკავშირთან და სხვა საერთაშრისო ორგანიზაციებთან თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებში. ალიანსის წინაშე აღებული ვალდებულებების და საერთაშორისო უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად მონაწილეობის მიღება ნატოს ეგიდით წარმოებულ მტკიცე მხარდაჭერის მისიასა (RSM) და ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალებში (NRF). აქტიური თანამშრომლობა ევროკავშირთან ასოცირების დღის წესრიგისა და ევროკავშირის ერთიანი უსაფრთხოებისა და თავდაცვის პოლიტიკის ფარგლებში და მონაწილეობის მიღება ევროკავშირის ეგიდით წარმოებულ მისიებში - ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკა (EUMAM RCA), მალი (EUTM Mali) და უკრაინა (EEAM Ukraine). პროგრამა ასევე ითვალისწინებს თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროში საერთაშორისო კონფერენციებისა და ღონისძიებების ორგანიზებას. შეიარაღებული ძალების ნატოსთან თავსებადობის ამაღლება, საერთაშორისო უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის მხარდაჭერა, ქვეყნის ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის ხელშეწყობა. შეიარაღებული ძალების სამხედრო და პროექტის მოსალოდნელი სამოქალაქო კომპონენტებით ნატოსა და ევროკავშირის მისიებში მონაწილეობა. მაღალი დონის საერთაშორისო საბოლოო შედეგი კონფერენციებისა და სამუშაო შეხვედრების ჩატარება. საერთაშორისო ხელშეკრულებით აღებული ვალდებულებების შესრულება. 1. საბოლოო შედეგის მიზნობრივი მაჩვენებელი - რეგიონულ და საერთაშორისო უსაფრთხოებაში საქართველოს კონტრიბუციის დადებითად შეფასების ინდიკატორები შეფასება ნატოს პოლიტიკური ხელმძღვანელობის, ნატოს ქვეყნებისა და საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ; მშვიდობის მხარდამჭერ მისიებში საქართველოს წვლილის დადებითად შეფასება ევროკავშირის ხელმძღვანელობის და წევრი ქვეყნების მთავრობების მიერ; გაეროსა და ეუთოსგან საქართველოს მიერ განხორციელებული ქმედებების დადებითად შეფასება გამოძიებაზე ზედამხედველობის, სახელმწიფო ბრალდების მხარდაჭერის, დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლისა და პრევენციის პროგრამა (26 02) პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს პროკურატურა 50 პროექტის აღწერა და მიზანი დამოუკიდებელი, მიუკერძოებელი, ეფექტიანი გამოძიების საპროცესო ზედამხედველობის წარმოება და სისხლისსამართლებრივი დევნის განხორციელება; იურიდიული პირების მიერ ჩადენილი კორუფციული დანაშაულების გამოძიებისა და სისხლისსამართლებრივი დევნის სახელმძღვანელოს შემუშავება; ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი დაცვის უზრუნველყოფა − გამოძიების მიმდინარეობისა და სისხლისსამართლებრივი დევნის განხორციელების პროცესში ადამიანის უფლებების დაცვის უზრუნველყოფა; სახელმწიფოს პოზიტიური ვალდებულების დარღვევის გამომწვევი მიზეზების დადგენა და საერთაშორისო და უფლებადამცველი ორგანიზაციების რეკომენდაციების გათვალისწინება; ოჯახური ძალადობის, წამების, არასათანადო მოპყრობის, უმცირესობათა უფლებების დარღვევის ფაქტებზე ეფექტური და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი გამოძიება და სისხლისსამართლებრივი დევნა. პროკურატურის თანამშრომელთა შერჩევის წესის გაუმჯობესება და კვალიფიკაციის ამაღლება. პროკურატურის მუშაკთა ახალი ეთიკის კოდექსის შემუშავება და მიღება. პროკურატურაში სამუშაო გარემოსა და პროკურორთა მოტივაციის სისტემის გაუმჯობესება − სისხლის სამართლის საქმისწარმოების ელექტრონული სისტემის დახვეწა და პროკურორთა საჭიროებებზე ელექტრონული პროგრამების მორგება; ადამიანური რესურსების მართვის ელექტრონული პროგრამის შექმნა (HR ელექტრონული პროგრამა); პროკურორთა დატვირთვის ელექტრონული მოდულის იმპლემენტაცია; თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად პროკურატურის ოფისების განახლება/ახალი ოფისების მშენებლობა; ტრენინგებისათვის განკუთვნილი აუდიტორიების აღჭურვა თანამედროვე ტექნიკითა და ინვენტარით. საზოგადოების წინაშე ანგარიშვალდებული პროკურატურა − პროკურატურის საქმიანობის გამჭვირვალობისა და საზოგადოების წინაშე ანგარიშვალდებულების უზრუნველყოფის მიზნით საზოგადოებაზე ორიენტირებული პროკურატურის კონცეფციის შემუშავება; მასმედიასთან ურთიერთობის ეფექტური მექანიზმების შექმნა; საზოგადოებისთვის ინფორმაციის მიწოდების არსებული მექანიზმების სრულყოფა; მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორის ინსტიტუტის დახვეწა; პროკურატურის როლის გაზრდა დანაშაულის პრევენციის პროცესში და ამ მიმართულებით სტრატეგიის შემუშავება; პროკურორთა გადამზადება არასრულწლოვანთა სისხლის სამართლის საქმეებზე; არასრულწლოვანთა მიმართ იძულებითი ღონისძიებების გამოყენების პრაქტიკის საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანა. მაღალკვალიფიციური პროკურორები; პროკურატურის მუშაკთა დაწინაურებისა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების მკაფიო ნორმები; პროკურატურის საქმიანობის გამჭვირვალობა; ადამიანის უფლებათა დაცვის კუთხით პროექტის მოსალოდნელი გაუმჯობესებული მდგომარეობა; პრევენციული ღონისძიებების დაგეგმვასა და განხორციელებაში აქტიურად ჩართული საბოლოო შედეგი ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები; დანაშაულის პრევენციის ახალი ღონისძიებები; არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სფეროში გადამზადებული პროკურორები. 1. საბოლოო შედეგის საბაზისო მაჩვენებელი - იურიდიული პირების მიერ ჩადენილი კორუფციული დანაშაულის გამოძიებისა და შეფასების ინდიკატორები სისხლისსამართლებრივი დევნის სახელმძღვანელო არ არსებობს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - იურიდიული პირების მიერ ჩადენილი კორუფციული დანაშაულის გამოძიებისა და 51 სისხლისსამართლებრივი დევნის სახელმძღვანელო შეიქმნება 2016 წელს 2. საბაზისო მაჩვენებელი - მიმდინაორებს მუშაობს პროკურატურის თანამშრომელთა პროფესიული განვითარების სტანდარტის დოკუმენტზე; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2016 წელს დასრულებული პროკურატურის თანამშრომელთა პროფესიული განვითარების სტანდარტის დოკუმენტი 3. საბაზისო მაჩვენებელი - მიმდინარეობს მუშაობა საზოგადოებასთან ურთიერთობის სტრატეგიასა და სამოქმედო გეგმაზე; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2016 წელს შემუშავებული საზოგადოებასთან ურთიერთობის სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა 4. საბაზისო მაჩვენებელი - საზოგადოებრივი პროკურატურის პროექტის ფარგლებში განხორციელდა 68 ღონისძიება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2016 წელს - 5 ღონისძიება, 2017-2019 წლებში - 6 ღონისძიება 5. საბაზისო მაჩვენებელი - მიმდინარეობს მუშაობა პროკურატურის მუშაკთა ახალი ეთიკის კოდექსზე; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2016 წელს მიღებული ახალი ეთიკის კოდექსი 6. საბაზისო მაჩვენებელი - შექმნილი დანაშაულის პრევენციის სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2017-2019 წლებში განახლებული დანაშაულის პრევენციის სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა (29 07) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ ინსტიტუტი ოპტიკა; სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი; სსიპ რაფიელ დვალის მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი; სსიპ მიკრო და ნანო ელექტრონიკის ინსტიტუტი; სსიპ სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო ტექნიკური ცენტრი დელტა; სსიპ ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი; სსიპ სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა - ტექნიკის ინსტიტუტი პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს თავდაცვისუნარიანობის ასამაღლებლად და ქვეყნის სამხედრო-სამრეწველო კომპლექსის განვითარებისათვის თავდაცვის სფეროში სამეცნიერო-კვლევების განხორციელება. ენერგოუსაფრთხოების სფეროში სამეცნიერო ტექნიკური სამუშაოების გაღრმავება, საწარმოო ბაზის განახლება და თანამედროვე სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანა, შეიარაღებულ ძალებში არსებული შეიარაღების და ტექნიკური საშუალებების მოდერნიზება და აღდგენა. ასევე, მრეწველობის და მათ შორის, მანქანათმშენებლობის რიგი დარგების განვითარება, ახალი ტექნოლოგიური პროცესების კვლევა და ოპტიმიზაცია. 52 პროექტის მოსალოდნელი განვითარებული სამხედრო მრეწველობა საბოლოო შედეგი ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია (23 03) პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური საფინანსო და ეკონომიკურ სფეროში დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა, ქვეყანაში ჯანსაღი კონკურენტუნარიანი გარემოს ხარისხის ამაღლება, კანონიერი სამეწარმეო საქმიანობის დაცვა და სამსახურში მწყობრი სისტემის ჩამოყალიბება; პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოსა და საზღვარგარეთის ქვეყნებში პერსონალის შერჩევის კრიტერიუმებისა და პროცედურების კუთხით დაგროვილი გამოცდილების შესწავლა; უცხო ქვეყნის შესაბამის უწყებებთან ერთობლივი კონფერენციების და სემინარების ჩატარება გამოცდილების გაზიარების მიზნით; საქრათველოს ეკონომიკურ საზღვრებზე კონტროლის გამკაცრება გადასახადების თავის არიდების ფაქტების აღკვეთის მიზნით, ასევე პრევენციული ღონისძიებების გატარება შემდგომში დანაშაულის ჩადენის თავის არიდების მიზნით. საგამოძიებო სამსახურის მართვის თანამედროვე პრინციპებზე გადაყვანა; პროექტის მოსალოდნელი საფინანსო და ფისკალურ სფეროში დანაშაულის დონის შემცირება და მინიმუმამდე დაყვანა; საბოლოო შედეგი ქვეყანაში ჯანსაღი კონკურენტიანი გარემოს შექმნა. 1. საბოლოო შედეგის მიზნობრივი მაჩვენებელი - პრევენციული მექანიზმების მეშვეობით აღკვეთილი დანაშაულების რაოდენობა; გადასახადების შეფასების ინდიკატორები თავის არიდების ფაქტებისა და საქართველოს ეკონომიკურ საზღვრებზე საქონლის გაადგილებასთან დაკავშირებული წესების დარღვევის შემცირებული რაოდენობა ინფრასტრუქტურის განვითარება (29 05) პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 53 პროექტის აღწერა და მიზანი სამხედრო ინფრასტრუქტურის განვითარება, კერძოდ, სამხედრო ბაზების, ყაზარმების და სასადილოების აშენებაკეთილმოწყობა, რაც აუცილებელია სამხედრო მოსამსახურეებისათვის მათზე დაკისრებული მოვალეობები ადეკვატურ და ღირსეულ პირობებში შესასრულებლად. ასევე, კვების სისტემის გამართვა, რაც თავის მხრივ მოიცავს შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაციას, წყალმომარაგების სისტემის განვითარებას, სასადილო ინვენტარით აღჭურვას და საველე სასადილოების და სამზარეულო კონტეინერების უზრუნველყოფას. სამხედრო ბაზების რეაბილიტაცია-განვითარება, წვრთნების და სწავლებების უზრუნველყოფა ინფრასტრუქტურით, საინჟინრო ნაგებობისა და კომუნიკაციების რეაბილიტაცია და განვითარება. შეიარაღებული ძალების განვითარებული ინფრასტრუქტურა. აღდგენილი სამხედრო, საყოფაცხოვრებო, სასაწყობო, საწვრთნელი და სასწავლო ინფრასტრუქტურა. თანამედროვე სტანდარტებით აშენებული არასაყოფაცხოვრებო და პროექტის მოსალოდნელი საცხოვრებელი შენობა-ნაგებობები. გაუმჯობესებული კვებითი ობიექტები, გამართული წყლის რეზერვუარები და საბოლოო შედეგი რეაბილიტირებული საკანალიზაციო სისტემები. სათანადოდ მოწყობილი ინფრასტრუქტურული კომუნიკაციები საინჟინრო ნაგებობები. 1. საბოლოო შედეგის მიზნობრივი მაჩვენებელი - გამართული სამხედრო ინფრასტრუქტურა, შეფასების ინდიკატორები გაუმჯობესებული სოციალური და საყოფაცხოვრებო პირობები გარემონტებული სასადილოები და სრულყოფილი პრობაციის სისტემა (27 02) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო სსიპ - არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს ადმინისტრაციული შესაძლებლობების განვითარება; სარეაბილიტაციო პროგრამების განხორციელება და მათში პრობაციონერების ჩართულობა; პროექტის აღწერა და მიზანი არასრულწლოვანთათვის სასჯელის სახედ შინა პატიმრობასთან დაკავშირებული შესაბამისი ღონისძიებების გატარების ხელშეწყობა. ახალი თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულებების ამოქმედება, როგორც დასავლეთ საქართველოში მყოფ მსჯავრდებულთა, ასევე ქალ მსჯავრდებულთათვის, რომელთა ბაზაზე მოხდება მათი რეაბილიტაცია-რესოციალიზაცია; 54 განვითარდება პრობაციის ეროვნული სააგენტოს ადმინისტრაციული შესაძლებლობები (ახალი ოფისების მშენებლობა და საჭირო ინვენტარით აღჭურვა, ვიდეოპაემნის სერვისი იფუნქციონირებს სრულფასოვნად, თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულება იფუნქციონირებს გამართულად, სარეაბილიტაციო სამმართველო იფუნქციონირებს ეფექტურად); პრობაციონერები ჩართულნი იქნებიან სხვადასხვა სახის სარეაბილიტაციო პროგრამებში, რაც ხელს შეუწყობს დანაშაულის პროექტის მოსალოდნელი პრევენციასა და მათ რესოციალიზაციას; საბოლოო შედეგი ამოქმედდება დასავლეთ საქართველოს სრულწლოვან მამაკაცთა, ქალთა და არასრულწლოვანთა თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულებები, რომელთა ბაზაზეც მოხდება მსჯავრდებულთა რეაბილიტაცია რესოციალიზაცია; არასრულწლოვანთა მიმართ ახალი კანონის მიღების შემდგომ ელექტრონული მონიტორინგის საშუალებების დანერგვა ხელს შეუწყობს შინა პატიმრობის ეფექტურად აღსრულებას. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - სარეაბილიტაციო პროგრამებში 2015 წელს ჩართული 5896 პირობით მსჯავრდებულები, რაც საერთო რაოდენობის (18 253) 32,3%. პირობითი მსჯავრის მქონე 960 ქალი მსჯავრდე-ბულიდან სარეაბილიტაციო პროგრამებში ჩართულია 326 ანუ 33,9%; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2016 წელს ჩართულია პირობით მსჯავრდებულების 2.5%; 2017 წელს - 3%; 2018 წელს - 3.5% 2019 წელს - 4%; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - (5% - პრობაციონერთა რაოდენობის ცვლილება; შესაძლო რისკები - სამინისტროს მიერ, მიმდინარე პროცესებით წარმოქმნილი აუცილებლობით, პრიორიტეტის ცვლილება 2. საბოლოო შედეგის საბაზისო მაჩვენებელი - 2015 წელს შემოსული და აქტიური საქმეების საერთო რაოდენობა 18 253 საქმე. პრობაციის თითო შეფასების ინდიკატორები ოფიცერზე საშუალო მოდის დატვირთვა 107 საქმე და შესრულებულია ევროკავშირის რეკომენდაცია; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საზღვარგარეთის ქვეყნების გამოცდილებიდან და პრაქტიკიდან გამომდინარე, ისეთი ქვეყნების, როგორიცაა აშშ, კანადა, დანია, სკანდინავიისა და ბალტიისპირეთის ქვეყნები, ბელგია, პრობაციის თითო ოფიცერზე დატვირთვა მოდის 80 საქმემდე. პრობაციონერთა რაოდენობის მატების ტენდენციიდან გამომდინარე პრობაციის თითო ოფიცერზე დატვირთვა არ უნდა აღემატებოდეს 150 საქმეს; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5% - პრობაციონერთა რაოდენობის ცვლილება; შესაძლო რისკები - სამინისტროს მიერ, მიმდინარე პროცესებით წარმოქმნილი აუცილებლობით, პრიორიტეტის ცვლილება 3. საბაზისო მაჩვენებელი - პირველი შინა პატიმრობის აღსრულება ელექტრონული მონიტორინგის საშუალებით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2016 წელს 200 არასრულწლოვანი მსჯავრდებული ერთდროულად უზრუნველყოფილია შინა 55 პატიმრობის ელექტრონული მონიტორინგის საშუალებებით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5% - პრობაციონერთა რაოდენობის ცვლილება; შესაძლო რისკები - სამინისტროს მიერ, მიმდინარე პროცესებით წარმოქმნილი აუცილებლობით, პრიორიტეტის ცვლილება მართვის, კონტროლის, კავშირგაბმულობის და კომპიუტერული სისტემები (29 04) პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; სსიპ კიბერუსაფრთხოების ბიურო პროექტის აღწერა და მიზანი პროგრამა მოიცავს კავშირგაბმულობის და ინფორმაციულ სისტემების, საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარება და კიბერუსაფრთხოების უზრუნველყოფა. თანამედროვე დაცული კომუნიკაციების მიერ უზრუნველყოფილი უსაფრთხო, უწყვეტი კავშირი და კოორდინირებულ მოქმედებები. მონაცემებისა და ინფორმაციის უსაფრთხოების დაცვის მიზნით მოწინააღმდეგის მხრიდან საზიანო ქმედებების თავიდან აცილება, უარყოფითი შედეგების შემცირება და ყველა ელემენტის ფუნქციონირების უმოკლეს ვადებში აღდგენა. ქვედანაყოფების მობილური და სტაციონალური მართვისა და კონტროლის სისტემის დახვეწა. შეიარაღებული ძალების სტრატეგიული, ოპერატიული და ტაქტიკური მართვისა და კონტროლის სისტემების ერთიანი პროექტის მოსალოდნელი ფუნქციონირებადი ქსელი. საქართველოს შეიარაღებული ძალების გამართული მართვისა და კონტროლის საშუალებები. საბოლოო შედეგი შეიარაღებულ ძალებში ერთიანი ფუნქციონირებადი პროგრამების ქსელის შექმნა, ინფორმაციული ტექნოლოგიების ინფრასტრუქტურის დახვეწა. თავდაცვის სამინისტროს კიბერუსაფრთხოების სისტემების განვითარება და მოდერნიზაცია. საქართველოს მიერ საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების ფარგლებში საქართველოს აეროპორტებში "გათავისუფლებული ფრენების" მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება (მათ შორის, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა) (24 06) პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საქართველოს ევროპის ერთიან საჰაერო სივრცეში ინტეგრაციის პროცესის გაღრმავება; პროექტის აღწერა და მიზანი საერთაშორისო ანტიტერორისტული საქმიანობის ხელშეწყობა კომპეტენციის ფარგლებში; ფრენების უსაფრთხოებისა და საავიაციო უშიშროების დონის ამაღლება; 56 აშშ-ს სამხედრო ავიაციის საჰაერო ნავიგაციით და პილოტაჟით უზრუნველყოფა; ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების წევრ სახელმწიფოებსა და „პარტნიორობა მშვიდობისათვის“ პროგრამაში მონაწილე სხვა სახელმწიფოებს შორის შეთანხმებით გათვალისწინებული პირობების შესრულების უზრუნველყოფა. პროექტის მოსალოდნელი ფრენის უსაფრთხოებისა და საავიაციო უშიშროების ხარისხის ამაღლება საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის 1. შეფასების ინდიკატორები მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოში ფრენის უსაფრთხოებისა და საავიაციო უშიშროების დონის ამაღლების თაობაზე დადებითი დასკვნის გამოტანა საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი (03 00) პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი პროექტის აღწერა და მიზანი სამხედრო აღმშენებლობისა და ქვეყნის თავდაცვის ორგანიზაციის მიამრთულებით უმაღლესი დონის გადაწყვეტილებების მიღება; სამხედრო ძალების სტრუქტურისა და რაოდენობის განსაზღვრის პროექტების მომზადება; ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკის დაგეგმვის კოორდინაცია კანონმდებლობით მინიჭებული კომპეტენციის ფარგლებში და ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის მონაწილეობის უარუნველყოფა. საინფორმაციო-ანალიტიკური საქმიანობის მიმართულებით ქვეყნს თავდაცვის, უშიშროებისა და სამხედრო აღმშენებლობის საკითხებზე აქტების მომზადება და ექსპერტიზა, საინფორმაციო-ანალიტიკური მასალების მომზადება და ამ მასალებით საქართველოს პრეზიდენტისა და უშიშროების საბჭოს წევრების უზრუნველყოფა. ქვეყნის თავდაცვისა და უშიშროების სფეროში საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული საქმიანობის მიმართულებით საქართველოს ეროვნული უშიშროებისს აბჭოს დასკვნებისა და გადაწყვეტილებების პროექტების მომზადება. დანაშაულის პრევენცია და ინოვაციური პროგრამები (26 07) პროგრამის სსიპ - დანაშაულის პრევენციის ცენტრი 57 განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი ყოფილ პატიმართა რეაბილიტაცია და რესოციალიზაცია; დანაშაულის პირველი დონის პრევენციის ღონისძიებათა ბენეფიციარებზე მორგებული სხვადასხვა სახის ტრენინგების, სემინარების, დებატების, კონფერენციების და ა.შ. ჩატარება; ანტინარკოტიკული, ტრეფიკინგის, ბულინგის წინააღმდეგ მიმართული აქტივობების გამართვა, ბიზნესმეწარმეობისა და სხვა მონათესავე სფეროების საფუძვლების შესწავლა; დანაშაულის მეორე დონის პრევენციის ფარგლებში რისკჯგუფებთან მიკუთვნებულ არასრულწლოვანთა ერთიანი მონაცემთა ბაზის შექმნა და მათი ოჯახის წევრებთან მუშაობა; რისკჯგუფებთან მომუშავე სახელმწიფო სტრუქტურების საქმიანობის კოორდინირება და მეორე დონის პრევენციის სტრატეგიის შემუშავება. არასრულწლოვანთა განრიდება და მედიაციის ფარგლებში არასრულწლოვანთა კონფიდენციალურობის დაცვა, სტიგმატიზაციის დაუშვებლობა და არასრულწლოვნის ჭეშმარიტი ინტერესის გათვალისწინება; პროგრამაში ჩართული პროფესიონალებისთვის (პროკურორები, სოციალური მუშაკები, მედიატორები) სპეციალური ტრენინგების ჩატარება; სისხლის სამართლის მედიაციაში სასწავლო კურსის შემუშავება და ჩატარება. მედიატორის საქმიანობის სტანდარტი განსაზღვრა მედიატორის საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დადგენა, მედიაციის ფორმებისა და სფეროების გაფართოება; ქვეყნის მასშტაბით სამთავრობო და არასამთავრობო დონეზე მოქმედი ორგანიზაციების საქმიანობათა შესახებ ინფორმაციის მოძიება, მათი სისტემატიზაცია-ანალიზი და ცენტრის ვებგვერდზე განთავსება; მომსახურებათა ბაზების შექმნა და პერმანენტულად გაფართოვება; სხვადასხვა დეფიციტური მომსახურების განვითარებისთვის საგრანტო კომპონენტის განხორციელება. ყოფილი პატიმრებისთვის ფსიქიკური და ფიზიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მოგვარების მიზნით შესაბამისი სერვისების შეთავაზება; ყოფილი პატიმრების დასაქმება; ყოფილი პატიმრების კერძო ბიზნესინიციატივების მხარდაჭერა; დანაშაულის პირველი და მეორე დონის პრევენციის სხვადასხვა მიმართულებებში ბენეფიციართა, მათ შორის, განრიდებული არასრულწლოვნების, ყოფილი პატიმრებისა და ყოფილ პატიმართა ოჯახის წევრების, რაოდენობრივი ზრდა; პროექტის მოსალოდნელი დანაშაულის პირველი და მეორე დონის პრევენციის მიმართულებების განხორციელების გეოგრაფიული არეალის საბოლოო შედეგი გაფართოება; განრიდებულ ახალგაზრდებში განმეორებითი დანაშაულის ჩადენის რაოდენობის შემცირება; ყოფილ პატიმართა რეაბილიტაცია-რესოციალიზაციაზე მიმართული ქვეყნის მასშტაბით არსებული მომსახურებების განახლებული ელექტრონული ბაზა; ქვეყანაში არსებულ დეფიციტურ სერვისების განხორციელებაზე საგრანტო კონკურსების გამოცხადება და მათი დაფინანსება. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 2015 წლის სექტემბრის მონაცემებით, სხვადასხვა სარეაბილიტაციო პროგრამაში ჩართულია 682 საბოლოო შედეგის ბენეფიციარი; შეფასების ინდიკატორები მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად იგეგმება ამ მაჩვენებლის ზრდა 40%-ით 2. საბაზისო მაჩვენებელი - 2015 წლის სექტემბრის მონაცემებით, ცენტრის მხარდაჭერით სულ დასაქმდა 46 ბენეფიციარი და 58 ოჯახის წევრი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად იგეგმება აღნიშნული მაჩვენებლის ზრდა 25%-ით 3. საბაზისო მაჩვენებელი - 2015 წლის სექტემბრის მდგომარეობით თბილისსა და გორში დაფინანსდა ყოფილ პატიმართა 16 ბიზნეს-იდეა. იგეგმება მცირე ბიზნესის ხელშემწყობი პროგრამის განხორციელება აღმოსავლეთ და დასავლეთ საქართველოში; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 4 წლის განმავლობაში იგეგმება 25-დან 40-მდე ყოფილ პატიმართა ბიზნეს-იდეის დაფინანსება 4. საბაზისო მაჩვენებელი - დანაშაულის პირველი დონის პრევენციის ქვეპროგრამის სხვადასხვა მიმართულებით 2015 წლის სექტემბრის მდგომარეობით ჩართულია 1631 მონაწილე; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2019 წლამდე კი ყოველწლიურად 1500 ახალი მონაწილის ჩართვა იგეგმება, მათ შორის განრიდებული არასრულწლოვნებისა და ყოფილ პატიმართა ოჯახის წევრების 5. საბაზისო მაჩვენებელი - პროექტი „ლიდერთა სახლი“ ვრცელდება საქართველოს 13 ქალაქში; მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროგრამის გავცრელება იგეგმება ყოველწლიურად დამატებით 1 ქალაქში/მუნიციპალიტეტში 6. საბაზისო მაჩვენებელი - განრიდებისა და მედიაციის პროგრამაში, 2015 წლის სექტემბრის მდგომარეობით, დადასტურებული განმეორებითი დანაშაულის მაჩვენებელი არ აღემატება 5%-ს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად იგეგმება არაუმეტეს 15%-იანი მაჩვენებლის შენარჩუნება (განმეორებითი დანაშაულის პროცენტული მაჩვენებლის არსებულთან მიმართებაში ზრდა განპირობებულია იმით, რომ განრიდებისა და მედიაციის პროგრამაში უკვე შესაძლებელია ჩაერთოს არა მხოლოდ ნაკლებად მძიმე, არამედ მძიმე დანაშაულში მხილებული ახალგაზრდა. ამასთან, 2016 წლის პირველი იანვრიდან, განრიდრებას დაექვემდებარებიან, არა მხოლოდ 18 წლამდე, არამედ 21 წლამდე ახალგაზრდები) 7. საბაზისო მაჩვენებელი - განრიდებისა და მედიაციის პროგრამის მიმდინარეობისას, ყველა იმ შემთხვევაში, რომელშიც არსებობს დაზარალებული, მედიაციის ინსტრუმენტის გამოყენების მაჩვენებელი, 2015 წლის სექტემბრის მდგომარეობით, აღემატება 50%-ს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად იგეგმება არანაკლებ 40%-იანი მაჩვენებლის შენარჩუნება (მედიაციის ინსტრუმენტის გამოყენების მაჩვენებლის არსებულთან მიმართებაში შემცირება განპირობებულია იმით, რომ განრიდებისა და მედიაციის პროგრამაში უკვე შესაძლებელია ჩაერთოს არა მხოლოდ ნაკლებად მძიმე, არამედ მძიმე დანაშაულში მხილებული ახალგაზრდა. ამასთან, 2016 წლის პირველი იანვრიდან, განრდირებას დაექვემდებარებიან, არა მხოლოდ 18 წლამდე, არამედ 21 წლამდე ახალგაზრდები) 59 8. საბაზისო მაჩვენებელი - 2015 წლის სექტემბრის მდგომარეობით, მიმდინარეობს მედიატორების სასწავლო კურსის შემუშავება სისხლის სამართლის მედიაციაში; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2016 წელს იგეგმება აღნიშნული კურსის იმპლემენტაცია სსიპ - „იუსტიციის სასწავლო ცენტრში“, ყოველწლიურად მისი განახლება და გაუმჯობესება 9. საბაზისო მაჩვენებელი - 2015 წლის სექტემბრის მონაცემებით დაფინანსდა 13 საგრანტო პროექტი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოვეწლიურად საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საგრანტო პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სულ მცირე 6 საგრანტო პროექტი სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნა და მართვა (30 05) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების დეპარტამენტი პროექტის აღწერა და მიზანი სახელმწიფო რეზერვების მატერიალური ფასეულობების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი დაცულობის კონტროლი შენახვის პუნქტებში; საპასუხისმგებლო შენახვაზე მიბარებული სახელმწიფო რეზერვის მატერიალური ფასეულობების აღრიცხვა და კონტროლი; სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების დაგროვებისა და მისი სწორად მართვის საკითხებში მეთოდოლოგიის შემუშავება და მარაგების შევსება. პროექტის მოსალოდნელი შემუშავებული თანამედროვე მეთოდოლოგიის შესაბამისად დაგროვილი მარაგები და მათი მოვლა-პატრონობა. საბოლოო შედეგი 1. მიზნობრივი მაჩვენებელი - სახელმწიფო რეზერვების დაგროვება, შესაბამისად მათი სახელმწიფო რეზერვში მიღება საბოლოო შედეგის (ჩაწყობის და შენახვის სათანადო პირობების შექმნა) შეფასების ინდიკატორები 2. მიზნობრივი მაჩვენებელი - სრულყოფილად წარმოებული სახელმწიფო რეზერვების მატერიალურ ფასეულობათა ოპერაციები სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს მომსახურების ეფექტიანობის უზრუნველყოფა და ყველა დაინტერესებული პირისთვის ხელმისაწვდომობა (30 07) 60 პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - შსს მომსახურების სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოსა და ევროპის კავშირს შორის „ასოცირების შესახებ შეთანხმების“ VI თავით გათვალისწინებულ ევროკავშირის პარლამენტისა და საბჭოს 2006 წლის 20 დეკემბრის მართვის მოწმობების შესახებ დირექტივის მოთხოვნებიდან გამომდინარე მოქმედი კანონმდებლობის ეტაპობრივად დაახლოვება ევროკავშირის კანონმდებლობასთან სხვადასხვა სფეროში, სატრანსპორტო საშუალების მართვის მოწმობის მისაღები პრაქტიკული გამოცდების ჩაბარების წესის ცვლილების უზრუნველყოფა, სატრანსპორტო საშუალებათა მართვის უფლების მისაღები პრაქტიკული გამოცდის ავტოდრომის ან დახურული მოედნის გარეთ ქალაქის მასშტაბით ჩატარება და აღნიშნულის უზრუნველსაყოფად შესაბამისი სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა და ინფრასტრუქტურის მოწყობა; იარაღის შეძენის, შენახვის და ტარების, იარაღისა და საბრძოლო მასალის გადატანა-გადაზიდვის ან გადაგზავნის, იარაღის ცალკეული ეგზემპლარების საქართველოში შემოტანისა და საქართველოდან გატანის, ტირის, სასროლეთის ან/და სასროლოსანადირო სტენდის გახსნის ნებართვების და იარაღის რეგისტრაციის, მექანიკურ სატრანსპორტო საშუალებებზე გირავნობის, სატრანსპორტო საშუალებების, ნომრიანი აგრეგატებისა და სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის, მათი მისაბმელების რეგისტრაციის (რეგისტრაციაში ცვლილებები) პრცედურების დახვეწა თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით; საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით სხვადასხვა ღონიძიებების დაფინანსება. თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით დახვეწილი სანებართვო და სარეგისტრაციო პროცედურები; მოსახლეობისათვის თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი მომსახურების მიწოდება; პროექტის მოსალოდნელი საქართველოსა და ევროპის კავშირს შორის „ასოცირების შესახებ შეთანხმების“ VI თავით გათვალისწინებულ ევროკავშირის საბოლოო შედეგი პარლამენტისა და საბჭოს 2006 წლის 20 დეკემბრის მართვის მოწმობების შესახებ დირექტივით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების შემდგომ სატრანსპორტო საშუალების და/ან ტრაქტორის საერთაშორისოდ აღიარებული პროცედურების დაცვით მართვის უფლების მინიჭების შესაძლებლობა. საბოლოო შედეგის 1. შეფასების ინდიკატორები მიზნობრივი მაჩვენებელი - სატრანსპორტო საშუალების და/ან ტრაქტორის მართვის უფლების ავტოდრომის ან დახურული მოედნის გარეთ ქალაქის მასშტაბით ჩატარებული გამოცდების მეშვეობით მიღება საგანგებო და გადაუდებელი დახმარების ეფექტური სისტემის ფუნქციონირება (30 08) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - 112 61 საქმიანობის სფეროში შემავალი საგანგებო სიტუაციებისა და გადაუდებელი დახმარების აუცილებლობის შემთხვევათა შესახებ შეტყობინებების მიღების, დამუშავების და მათზე რეაგირებისათვის შესაბამისი სუბიექტებისათვის ინფორმაციის დროული მიწოდების, საგანგებო სიტუაციებისა და გადაუდებელი დახმარების აუცილებლობის სხვა შემთხვევათა მართვის შესახებ უფლებამოსილ სუბიექტებთან კოორდინირებული მუშაობის, საგანგებო სიტუაციებსა და გადაუდებელი დახმარების აუცილებლობის შემთხვევებზე რეაგირების განმახორციელებელი უფლებამოსილი სუბიექტების დანიშნულების ადგილას მისვლამდე თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, მოქალაქეთათვის შესაბამისი კონსულტაციების გაწევის და აუცილებელი პირველადი ინფორმაციის მიწოდების მიზნით საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარება და შესაბამისი ინოვაციების დანერგვა; პროექტის აღწერა და მიზანი გადაუდებელი დახმარების ინციდენტის ტიპების და საქმის პრიორიტეტების გამნსაზღვრელი პროგრამის დანერგვა (ProQA); საგანგებო სიტუაციებისა და გადაუდებელი დახმარების აუცილებლობის შემთხვევებზე ქცევისა და მოქმედების აუცილებელი წესების შესახებ საზოგადოების ინფორმირება და ცნობიერების ამაღლება; საგანგებო სიტუაციებისა და გადაუდებელი დახმარების აუცილებლობის შემთხვევების შესახებ შესაბამისი სასწავლო პროგრამების შემუშავება და დანერგვა შესაბამის დაწესებულებებთან/ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით; მომსახურების ხარისხისა და ოპერატიულობის ამაღლების მიზნით ქ. თბილსში (ვაშლიჯვარი) ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობის დამთავრება და შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით აღჭურვა; განსაკუთრებულ სიტუაციებში 112-ში შემომავალი ზარის უწყვეტობის უზრუნველყოფის მიზნით ალტერნატიული ცენტრის მშენებლობა (ქ. რუსთავი) და შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური საშუალებებით აღჭურვა. პროექტის მოსალოდნელი „112“-ის გამართული და ეფექტური ფუნქციონირება. საბოლოო შედეგი 1. საბოლოო შედეგის მიზნობრივი მაჩვენებელი - „112“-ის თანამშრომელთათვის განკუთვნილი სამუშაო სივრცის შესაბამისობა საერთაშორისო შეფასების ინდიკატორები სტანდარტებთან 62 რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი კოდი 25 02 25 03 დასახელება საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები რეგიონული და მუნიციპალური 2016 წლის პროექტი მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 2017 წლის პროგნოზი 2018 წლის პროგნოზი 2019 წლის გპროგნოზი 526,580.0 526,580.0 0.0 625,530.0 660,000.0 627,000.0 246,200.0 246,200.0 0.0 354,650.0 266,400.0 197,644.0 63 კოდი 25 04 36 03 36 01 24 05 25 01 36 02 24 02 24 07 24 11 24 12 24 10 24 09 დასახელება ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება ენერგეტიკის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება ბაქო - თბილისი - ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობისათვის მარაბდა - ახალქალაქი - კარწახის მონაკვეთზე კერძო საკუთრებაში არსებული მიწების გამოსყიდვაკომპენსაცია სსიპ -საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო სსიპ - სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო სსიპ - სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო სსიპ - საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური სულ 2016 წლის პროექტი მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 2017 წლის პროგნოზი 2018 წლის პროგნოზი 2019 წლის გპროგნოზი 170,550.0 170,550.0 0.0 372,370.0 213,588.0 135,000.0 100,000.0 100,000.0 0.0 76,663.0 29,500.0 0.0 32,263.2 32,000.0 263.2 35,263.2 35,263.2 35,263.2 22,963.0 22,963.0 0.0 34,500.0 40,000.0 47,150.0 6,420.0 6,420.0 0.0 6,470.0 7,000.0 7,000.0 3,000.0 3,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,202.0 1,177.0 25.0 1,330.0 1,550.0 1,550.0 80.0 80.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,530.0 0.0 7,530.0 7,605.5 7,680.0 7,757.0 6,077.8 0.0 6,077.8 4,500.0 5,000.0 5,500.0 4,339.2 0.0 4,339.2 3,950.0 4,100.0 4,200.0 3,492.0 0.0 3,492.0 3,200.0 3,200.0 3,200.0 1,130,697.2 1,108,970.0 21,727.2 1,526,031.7 1,273,281.2 1,071,264.2 64 საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები (25 02) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი საავტომობილო გზების დეპარტამენტი გეოგრაფიული მდებარეობიდან გამომდინარე, საქართველომ შეიძინა ევროპისა და აზიის დამაკავშირებელი მნიშვნელოვანი სატრანსპორტო დერეფნის სტატუსი. ვინაიდან სატვირთო გადაზიდვების საკმაოდ დიდი ნაწილი ავტოტრანსპორტზე მოდის, სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მიმართულებას საავტომობილო გზები წარმოადგენს. საავტომობილო გადაზიდვებზე გაზრდილმა მოთხოვნამ განაპირობა არსებული გზების რეკონსტრუქციის, არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის განახლება-მოდერნიზება და ზოგ შემთხვევაში უსაფრთხო, ცენტრალური ქალაქების გვერდის ავლით, ახალი საგზაო მონაკვეთების მშენებლობის აუცილებლობა, რითაც გარკვეული ტერიტორიები გამოთავისუფლდება. აღნიშნული კი ტურიზმის განვითარების და ახალი ტურისტული ობიექტების მშენებლობის საფუძველი იქნება. საქართველოს საგზაო ქსელის ინტეგრირება საერთაშორისო საგზაო კომუნიკაციების სისტემაში, ქვეყნის საავტომობილო გზების გამტარუნარიანობის გაზრდა, ავტოსატრანსპორტო დერეფნის განვითარება და საერთაშორისო სატრანზიტო კონკურენტუნარიანობის ზრდა, სახელმწიფოთაშორისო და რეგიონთაშორისო ავტოსაგზაო კავშირების გაუმჯობესება, მოსახლეობის გაზრდილი ეკონომიკური აქტივობის, ინტენსიური ავტომობილიზაციის დონისა და გაზრდილი სატრანსპორტო ნაკადების დონესთან საავტომობილო საგზაო ქსელის განვითარების ტემპების შესაბამისობის უზრუნველყოფა. ქვეყნის საავტომობილო გზების გამტარუნარიანობის გაზრდა და საქართველოს საგზაო ქსელის ჩართვა საერთაშორისო საგზაო კომუნიკაციების სისტემაში; პროექტის მოსალოდნელი საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის მოდერნიზირებული და რეაბილიტირებული საგზაო საბოლოო შედეგი ინფრასტრუქტურა; მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება; რაიონულ ცენტრებთან, ასევე ისტორიულ ძეგლებთან და ტურისტულ ადგილებთან გამარტივებული დაკავშირება. 65 გადაადგილებისათვის საჭირო დროის შემცირება. 1. მიზნობრივი მაჩვენებელი - გზებზე ავტოტრანსპორტის და მგზავრთა შეუფერხებელი, უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება; ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობის უზრუნველყოფა.; საავტომობილო გზებზე საბოლოო შედეგის ავტოტრანსპორტის ნაკადების, მათ შორის სატრანზიტო ავტომობილების ინტენსივობის გაზრდა; სატრანზიტო შეფასების ინდიკატორები გადაზიდვების საერთაშორისო კოლიდორებში საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის კონკურენტურიანობის გაზრდა; ავტოტრანსპორტის გადადგილების სიჩქარის გაზრდა, მგზავრობის დროის შემცირება, სატრანსპორტო დანახარჯების შემცირება საავტომობილო გზების პროგრამების მართვა (25 02 01) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი საავტომობილო გზების დეპარტამენტი პროექტის აღწერა და მიზანი საავტომობილო გზების ინფრასტრუქტურული პროექტების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელება, საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გზების მშნებლობა-რეაბილიტაციის ადმინისტრირება და მონიტორინგი. პროექტის მოსალოდნელი პროექტის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების შედეგად შესაბამისი მიზნების მიღწევა შუალედური შედეგი 1. შუალედური შედეგის მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს საავტომობილო გზებისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების ადმინისტრირება შეფასების ინდიკატორები და მონიტორინგი გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა (25 02 02) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი საავტომობილო გზების დეპარტამენტის აპარატი საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია; 66 რაიონულ და საკურორტო ცენტრებთან, ისტორიულ და კულტურულ ძეგლებთან ასევე, მოსაზღვრე ქვეყნებთან მისასვლელი საავტომობილო გზების პერიოდული შეკეთება და რეაბილიტაცია, რეკონსტრუქცია-მოდერნიზაცია და განვითარება; სტიქიური მოვლენების სალიკვიდაციო და პრევენციის მიზნით სამუშაოების ჩატარება; საავტომობილო გზებზე სატრანსპორტო გადაზიდვების, მგზავრთა შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფა. ჩატარებული სამუშაოების შედეგად აშენებული, მოდერნიზირებული და რეაბილიტირებული იქნება საერთაშორისო და პროექტის მოსალოდნელი შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გზები, ასევე შეკეთდება და აღდგება ხიდები, რითაც მნიშვნელოვლად შუალედური შედეგი მოწესრიგდება რაიონულ ცენტრებთან, ასევე ისტორიულ ძეგლებთან და ტურისტულ ადგილებთან მისასვლელი გზები. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს რეგიონებში საერთაშორისო მნიშვნელობის, შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების არსებული სარეაბილიტაციო და ამორტიზირებული მონაკვეთები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში საავტომობილო გზებზე ჩატარდება სარეაბილიტაციო და შუალედური შედეგის სარეკონსტრუქციო სამუშაობი, განხორციელდება პერიოდული შეკეთება და რეაბილიტაცია (სტიქიური მოვლენების შეფასების ინდიკატორები სალიკვიდაციოდ და პრევენციის მიზნით). შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის სტეფანწმინდა-სამების ეკლესია საავტომობილო გზის კმ1-კმ6 მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა, ქ. ქუთაისი (ნიკეას ქუჩა) – გეგუთის კვანძის მონაკვეთის და თიანეთი–ზარიძეები–ჟინვალის საავტომობილო გზის სარეკონსტრუქციო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - კლიმატური პირობები, განსახლება და სხვა გაუთვალისწინებელი ფაქტორები ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა (25 02 03) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი; საავტომობილო გზების დეპარტამენტი პროექტის აღწერა და მიზანი ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა-რეაბილიტაცია სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კოლიდორებში საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობის გაზრდისთვის, ავტოტრანსპორტის ნაკადების გამტარუნარიანობის ამაღლებისა და უსაფრთხო მოძრაობის უზრუნველყოფისთვის. პროექტის მოსალოდნელი მოდერნიზებული და განვითარებული ევროპა–კავკასია–აზიის სატრანსპორტო დერეფნის შემადგენილი ნაწილის ფოთი– 67 შუალედური შედეგი თბილისი–წითელი ხიდის საავტომობილო გზა(E-60 ავტომაგისტრალი). 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის რეაბილიტირებული და აშენებული მონაკვეთები, მათ შორის აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალის 6კმ-იანი მონაკვეთი, ქ.ქობულეთის შემოვლითი გზის 12,4 კმ-იანი შუალედური შედეგის მონაკვეთი, თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის 11კმ-იანი მონაკვეთი; შეფასების ინდიკატორები მიზნობრივი მაჩვენებელი - რეაბილიტირებული აგარა-ზემო ოსიაურის მონაკვეთის სატრანზიტო მაგისტრალის დამატებით 6კმ-იანი მონაკვეთი, ქ.ქობულეთის შემოვლითი გზის 15კმ-იანი მონაკვეთის მშენებლობა და ზესტაფონი-ქუთაისისამტრედიის მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქციის სამუშაოების ჩატარება 13,7 კმ-იან მონაკვეთზე; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - კლიმატური პირობები, განსახლება და სხვა გაუთვალისწინებელი ფაქტორები რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (25 03) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი; შპს თეთნულდი დეველოპმენტი; შპს საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია; საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს აპარატი; შპს ინფრასტრუქტურის განვითარების კომპანია; შპს სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებში სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება და მათთან დაკავშირებული სხვადასხვა მომსახურებების შესყიდვა, ასევე სახელმწიფო მნიშვნელობის (ადმინისტრაციული, სტრატეგიული, სამხედრო, პოლიციური და სხვა დანიშნულების) ობიექტების სამშენებლო სარემონტო სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელება. პროექტის აღწერა და მიზანი ნაპირდავითი სამუშაოების უზრუნველყოფა, ასევე სამინისტროს მმართველობაში არსებული საწარმოების საოპერაციო ხარჯებისა და შესაბამისი ფუნქციური დავალებების შესასრულებლად წარმოებული სამშენებლო და სარეაბილიტაციო სამუშეოების და მათთან დაკავშირებული სხვადასხვა მომსახურებების შესყიდვა. ქვეყანაში ტურიზმის განვითარების მიზნით სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება; დონორების მიერ დაფინანსებული პროექტების მოსამზადებლად პროეტებისათვის საჭირო ღონისძიებების გატარება, საპროექტო დოკუმენტაციების მომზადება და ანალიზი; 68 თვითმართველ ერთეულებში (გარდა ქალაქ თბილისისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისა) ნაგავსაყრელების მოწყობა და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გადამუშავება და უტილიზაცია. მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება და თვითმართველ ერთეულებში რეგიონული ინფრასტურქტურის პროექტის მოსალოდნელი განვითარება; საბოლოო შედეგი მუნიციპალიტეტებში საინვესტიციო მიმზიდველობის ამაღლება. საბოლოო შედეგის 1. შეფასების ინდიკატორები მიზნობრივი მაჩვენებელი - ადგილობრი თვითთმართველობებში რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურულა; ახალი სამუშაო ადგილების უზრუნველყოფა; მუნიციპალიტეტებში მოზიდული ინვესტიციების მოცულობა წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია (25 04) პროგრამის განმახორციელებელი შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“; სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი; საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს აპარატი პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს რეგიონებში მცხოვრები მოსახლეობის და ორგანიზაციების ეკოლოგიურად სუფთა, გაფილტრული, ზედაპირული გრუნტის წყლების მოხვედრისგან დაცული სასმელი წყალი 24 საათიანი მიწოდების რეჟიმით უზრუნველყოფა; საქართველოს დიდ ქალაქებსა და სოფლებში წყალმომარაგების და საკანალიზაციო სისტემების აღდგენა-რეაბილიტაცია; მუნიციპალიტეტებში წყალსადენის სათავე ნაგებობების მოწყობა და ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია; ტურისტულ-დასასვენებელ ცენტრებში წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება. საქართველოს რეგიონებში მაცხოვრებელი მოსახლეობის სასმელი წყლით მომარაგების გაუმჯობესება; პროექტის მოსალოდნელი მოწესრიგებული საკანალიზაციო სისტემები; საბოლოო შედეგი საქართველოში ტურიზმის სექტორის განვითარებას. საბოლოო შედეგის 1. შეფასების ინდიკატორები მიზნობრივი მაჩვენებელი - რეაბილიტირებული საკანალიზაციო სისტემები; დღე-ღამეში წყლის მიწოდების ხანგძლივობა 69 სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება (36 03) პროგრამის განმახორციელებელი სს სახელმწიფო ელექტროსისტემა; ენერგეტიკის სამინისტროს აპარატი პროექტის აღწერა და მიზანი ქვეყანაში არსებული მაღალი და საშუალო ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობა რეაბილიტაცია, მეზობელ ქვეყნებთან არსებული ელექტროგადამცემი ხაზების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა. სისტემის მოძველებული ქვესადგურების თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვა და სხვადასხვა სიმძლავრის ახალი ქვესადგურების მშენებლობა. თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის განვითარებისათვის შესაბამისი ელექტროგადამცემი ქსელის მოწყობა. პროექტის მოსალოდნელი სისტემის მდგრადობისა და საექსპორტო პოტენციალის გაზრდა. საბოლოო შედეგი ენერგეტიკის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა (36 01) პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს აპარატი; სსიპ ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტო ენერგეტიკის უსაფრთხოების სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება, სახელმწიფო სტრატეგიისა და სახელმწიფო პროგრამების შესრულების მონიტორინგი და მათი განხორციელების კოორდინაცია. საქართველოს ენერგეტიკის დარგში ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა. პროექტის აღწერა და მიზანი ელექტროენერგიის დამატებითი, ალტერნატიული და განახლებადი წყაროების მოძიების, ენერგიის შემცველი წყაროების უპირატესი ათვისებისა და ამ კუთხით დარგის სტაბილური განვითარების უზრუნველსაყოფად სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება. ქვეყნის მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა. არსებული წილობრივი განაწილების ხელშეკრულებების შესრულების მონიტორინგი, მოქმედი ინვესტორების საქმიანობის კოორდინაცია, აღნიშნულის ფარგლებში ნავთობისა და გაზის ოპერაციების მონოტორინგი, კომპანიების ყოველწლიური სამუშაო გეგმების და ბიუჯეტების განხილვა, შეთანხმება და შესრულების მონიტორინგი. ინვესტორებისაგან ყველა სახის ტექნიკური ინფორმაციის მიღება, დამუშავება, სისტემატიზაცია, ნავთობისა და გაზის 70 ოპერაციების წარმოების საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობის დადგენა, ნავთობისა და გაზის ოპერაციების, ნავთობის გადამუშავების, გაზის დამუშავების და ნავთობგაზპროდუქტების ტრანსპორტირების საქმიანობის ერთიანი მარეგულირებელი საფუძვლების შექმნა. ნავთობისა და გაზის რესურსების ათვისების და ნავთობის გადამუშავების სფეროში ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა. შავი ზღვის შელფის საქართველოს ნაწილზე ნახშირწყალბადების რესურსების ათვისების მიზნით პოტენციური ინვესტორების მოძიება. საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში (იმერეთის, კახეთის, შიდა და ქვემო ქართლის, სამეგრელოს, რაჭის, გურიისა და სამცხე-ჯავახეთის) გაზის გარეშე არსებული სოფლების (დაახლოებით 113 სოფელი) გაზიფიცირება. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების მუდმივად მცხოვრები მოსახლეობის მიერ მოხმარებული ბუნებრივი აირის საფასურის ანაზღაურება შესაბამის პერიოდებში პროგრამით განსაზღვრული ბენეფიციარებისათვის. ქვეყნის ენერგეტიკული უსაფრთხოების და დამოუკიდებლობის დონის ამაღლება. ეკონომიკის სხვადასხვა დარგის განვითარება ენერგომომარაგების უზრუნველყოფის გზით. ენერგომატარებლებზე გაუმჯობესება. ხელმისაწვდომობის გაზრდა და მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის პროექტის მოსალოდნელი ნავთობისა და გაზის ძებნა-ძიებისა და მოპოვების სფეროში ინვესტიციების მოზიდვა და გაზრდა. საბოლოო შედეგი ახალი საბადოების გახსნა/ათვისება. საქართველოს ენერგოუსაფრთხოების და დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფა. თანამედროვე მოთხოვნების ნავთობ/გაზგადამამუშავებელი საწარმოების შექმნა, საერთაშორისო ნორმების შესაბამისი ტექნოლოგიების დანერგვა. 71 1. საბოლოო შედეგის მიზნობრივი მაჩვენებელი - ნავთობ/გაზპროდუქტების ეროვნული წარმოების განვითარების დონე; ქვეყნის შეფასების ინდიკატორები ენერგოუსაფრთხოების დონისე.; ქვეყანაში უცხოური ინვესტიციების მოცულობა. ; ახალი ჰიდროელექტროსადგურების რაოდენობა ენერგეტიკის სფეროში პოლიტიკის განხორციელება (36 01 01) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო; სსიპ ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტო ენერგეტიკის უსაფრთხოების სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება, სახელმწიფო სტრატეგიისა და სახელმწიფო პროგრამების შესრულების მონიტორინგი და მათი განხორციელების კოორდინაცია. საქართველოს ენერგეტიკის დარგში ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა. ელექტროენერგიის დამატებითი, ალტერნატიული და განახლებადი წყაროების მოძიების, ენერგიის შემცველი წყაროების უპირატესი ათვისებისა და ამ კუთხით დარგის სტაბილური განვითარების უზრუნველსაყოფად სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება. პროექტის აღწერა და მიზანი ქვეყნის მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა. არსებული წილობრივი განაწილების ხელშეკრულებების შესრულების მონიტორინგი, მოქმედი ინვესტორების საქმიანობის კოორდინაცია, აღნიშნულის ფარგლებში ნავთობისა და გაზის ოპერაციების მონოტორინგი, კომპანიების ყოველწლიური სამუშაო გეგმების და ბიუჯეტების განხილვა, შეთანხმება და შესრულების მონიტორინგი. ინვესტორებისაგან ყველა სახის ტექნიკური ინფორმაციის მიღება, დამუშავება, სისტემატიზაცია, ნავთობისა და გაზის ოპერაციების წარმოების საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობის დადგენა, ნავთობისა და გაზის ოპერაციების, ნავთობის გადამუშავების, გაზის დამუშავების და ნავთობგაზპროდუქტების ტრანსპორტირების საქმიანობის ერთიანი მარეგულირებელი საფუძვლების შექმნა. 72 ნავთობისა და გაზის რესურსების ათვისების და ნავთობის გადამუშავების სფეროში ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა. შავი ზღვის შელფის საქართველოს ნაწილზე ნახშირწყალბადების რესურსების ათვისების მიზნით პოტენციური ინვესტორების მოძიება. ქვეყნის ენერგეტიკული უსაფრთხოების და დამოუკიდებლობის დონის ამაღლება. ეკონომიკის სხვადასხვა დარგის განვითარება ენერგომომარაგების უზრუნველყოფის გზით. ენერგომატარებლებზე გაუმჯობესება. ხელმისაწვდომობის გაზრდა და მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის პროექტის მოსალოდნელი ნავთობისა და გაზის ძებნა-ძიებისა და მოპოვების სფეროში ინვესტიციების მოზიდვა და გაზრდა. შუალედური შედეგი ახალი საბადოების გახსნა/ათვისება. საქართველოს ენერგოუსაფრთხოების და დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფა. თანამედროვე მოთხოვნების ნავთობ/გაზგადამამუშავებელი საწარმოების შექმნა, საერთაშორისო ნორმების შესაბამისი ტექნოლოგიების დანერგვა. 1. შუალედური შედეგის მიზნობრივი მაჩვენებელი - ახალი ჰიდროელექტროსადგურების რაოდენობა; ქვეყანაში უცხოური ინვესტიციების შეფასების ინდიკატორები მოცულობა; ნავთობ/გაზპროდუქტების ეროვნული წარმოების განვითარება; ქვეყნის ენერგოუსაფრთხოების დონე მოსახლეობის ელექტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესება (36 01 02) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო პროექტის აღწერა და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში (იმერეთის, კახეთის, შიდა და ქვემო ქართლის, სამეგრელოს, რაჭის, გურიისა და 73 მიზანი სამცხე-ჯავახეთის) გაზის გარეშე არსებული სოფლების (დაახლოებით 113 სოფელი) გაზიფიცირება. სხვადასხვა სახის ღონისძიებების სუბსიდირება, კერძოდ: მესტიის მუნიციპალიტეტის დაბა მესტიაში მცხოვრები 840 აბონენეტის მიერ მოხმარებული ელ. ენერგიის ღირებულების ანაზღაურება. პროექტის მოსალოდნელი ბუნებრივი აირის გარეშე არსებული აღნიშნული რეგიონების სოფლების გაზიფიცირების საკითხის გადაწყვეტა. შუალედური შედეგი პროექტის მოსალოდნელი ბუნებრივი აირის გარეშე არსებული აღნიშნული რეგიონების სოფლების გაზიფიცირების საკითხის გადაწყვეტა. საბოლოო შედეგი შუალედური შედეგის 1. შეფასების ინდიკატორები მიზნობრივი მაჩვენებელი - ბუნებრივი აირის პოტენციური 35 000 ახალი აბონენტი ; 113 სოფლის გაზიფიცირება 1. საბოლოო შედეგის მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო ინდიკატორი: ამჟამად 1,5 მლნ. აბონენტიდან გაზიფიცირებულია 1,0 მლნ-მდე შეფასების ინდიკატორები აბონენტი, პროექტის დასრულების შედეგად გაზიფიცირებული იქნება 1,2 მლნ-მდე აბონენტი.; ბუნებრივი აირის პოტენციური150 000 ახალი აბონენტი ; 212 სოფლის გაზიფიცირება ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების მოსახლეობისათვის მიწოდებული ბუნებრივი აირის ღირებულების ანაზღაურების ღონისძიება (36 01 03) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი განხორციელდება ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების მუდმივად მცხოვრები მოსახლეობის მიერ მოხმარებული ბუნებრივი აირის საფასურის ანაზღაურება შესაბამის პერიოდებში პროგრამით განსაზღვრული ბენეფიციარებისათვის. ყაზბეგისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტებში პროექტის მოსალოდნელი მდგომარეობის გაუმჯობესება. შუალედური შედეგი მუდმივად მცხოვრები მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური შუალედური შედეგის 74 შეფასების ინდიკატორები 1. მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში სუბსიდირების მიმღები მოსახლეობის რაოდენობა ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა (24 05) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია საქართველოს ტურიზმის პოპულარიზაციისა და ქვეყნის ცნობადობის ამაღლების მიზნით, საერთაშორისო და ტურისტულ გამოფენა-ბაზრობაში მონაწილეობა, პრეზენტაციების, პრეს და გაცნობითი ტურების მოწყობა მსოფლიოს წამყვანი ტუროპერატორებისა და მასმედიის წარმომადგენლებისთვის, მსოფლიოს წამყვან ტელეარხებზე რეკლამების განთავსება, საპრომოციო მასალების ბეჭდვა და მისი გავრცელება საბორტე ჟურნალებსა და სხვადასხვა საერთაშორისო ბეჭდვით მედიაში, მიზნობრივ ბაზრებზე პრეზენტაციების მოწყობა და მარკეტინგული კამპანიების ჩატარება, ინტერნეტ სივრცეში მარკეტინგული კამპანიის სწრაფად და ეფექტურად განხორციელება; სხვადასხვა ქვეყნებთან, საერთაშორისო და დონორ ორგანიზაციებთან ურთიერთობის გამყარების მიზნით სხვადასხვა ფორუმებში, კონფერენციებში/ სამუშაო შეხვედრებში მონაწილეობა; ტურიზმის შემდგომი განვითარებისათვის კურორტებისა და საკურორტე პოტენციალის კვლევების განხორციელება; პროექტის აღწერა და მიზანი ახალი ტურისტული პროდუქტის განვითარებისა და არსებულის დივერსიფიკაციისათვის კონკრეტული მიმართულებების პოტენციალის კვლევა და შემუშავებული მარშრუტების მარკირების ჩატარება; საინფორმაციო დაფების განთავსება ინფრასტრუქტურის მოწყობა; ტურისტულად მიმზიდველ დიდ ქალაქებში და მცირე ტურისტული ტურისტებისთვის მაღალი ხარისხის მომსახურების გასაწევად ახალი საინფორმაციო ცენტრების გახსნა და ცხელი ხაზის დახვეწა; ტურიზმის სფეროში კერძო სექტორის განვითარების,ხელშეწყობისა და წახალისებისათვის ტრენინგების მოწყობა და სხვადასხვა პროექტების/აქტივობების განხორციელდება; შიდა ტურიზმის განვითარებისათვის ქვეყნის სხვადასხვა კუთხეებში ღონისძიებების ჩატარება. 75 საქართველოს, როგორც ტურისტული ქვეყნის, მიმართ საერთაშორისო და შიდა ბაზარზე გაზრდილი ინტერესი; გაზრდილი გადამზადებული კერძო სექტორის წარმომადგენლების რიცხვი, რომლებიც უზრუნველყოფენ მაღალი ხარისხის მომსახურების მიწოდებას; პროექტის მოსალოდნელი ახალი და მრავალფეროვანი ტურისტული პროდუქტების შექმნა, რომელიც მორგებულია სხვადასხვა ინტერესის ტურისტზე; საბოლოო შედეგი ახალი და გაუმჯობესებული მცირე ტურისტული ინფრასტრუქტურა მოწყობა; სხვადასხვა ქვეყნებთან, საერთაშორისო და დონორ ორგანიზაციებთან გაღრმავებული თანამშრომლობა. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 2015 წლის 8 თვის მდგომარეობით დაფიქსირდა 3 922 376 ვიზიტორი, წლის ბოლომდე მოსალოდნელია - 5 900 000 ვიზიტორი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ქართველი და უცხოელი ტურისტების რაოდენობა - 2019 წლისათვის მოსალოდნელია 20 %-იანი ზრდა 2015 წელთან შედარებით; საბოლოო შედეგის ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2% შეფასების ინდიკატორები 2. საბაზისო მაჩვენებელი - 2015 წლის 8 თვის მდგომარეობით ქვეყანას მონაწილეობა აქვს მიღებული 18 საერთაშორისო გამოფენაში და განხორციელებული აქვს სარეკლამო აქტივობები 9 ქვეყანაში; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე ქვეყნის და მისი ტურისტული პოტენციალის ცნობადობა 2019 წლისათვის მოსალოდნელია სხვადასხვა სარეკლამო აქტივობები 15 ქვეყანაში; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2 ქვეყანა; შესაძლო რისკები - მიზნობრივი ბაზრების შერჩევის პოლიტიკა რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა (25 01) პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს აპარატი პროექტის აღწერა და მიზანი რეგიონული განვითარების პოლიტიკის შემუშავება, დეცენტრალიზაციისა და თვითმმართველობის განვითარების მიმართულებით არსებული რეფორმების განხორციელება, მოქალაქეების მაქსიმაური გააქტიურება და უშაალო ჩართულობა 76 მართვის პროცესში, რეფორმის შედეგად თითოეულ დასახლებაში საზოგადოებრივი თვითმართველობის შექმნა და კოორდინაცია; თვითმმართველი ერთეულების რაოდენობის გაზრდა და გაძლიერება ფუნქციური და მატერიალური თვალსაზრისით, სამხარეო მმართველობის დონეზე სამხარეო თვითმმართველობის ძირითადი კომპონენტების დანერგვა; საზოგადოებრივი თვითმმართველობის ფორმირება თითოეულ დასახლებაში; მუნიციპალური თვითმმართველობების ტერიტორიული ოპტიმიზაცია და გაძლიერება; სამხარეო ხელისუფლებაში თვითმმართველობის ელემენტების დამკვიდრება; სახელმწიფო ზედამხედველობის ეფექტური მექანიზმების შექმნა; რეფორმირების პროცესის სამართლებრივი, ტექნიკური და რესურსული უზრუნველყოფა; საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების ქსელის განვითარების, დაპროექტებისა და სამეცნიერო-ტექნიკური პროგრესის საკითხებში ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება; განსაკუთრებული მნიშვნელობის მქონე სახელმწიფოებრივი ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების მონიტორინგი; ტურიზმისათვის საჭირო ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების პოლიტიკის შემუშავება; საქართველოს მოსახლეობის წყლით მომარაგების სისტემების დანერგვისა და ხელშეწყობის ღონისძიებათა განხორციელების უზრუნველყოფა; საქართველოს მოქალაქეთა სამხედრო აღრიცხვის, სამხედრო სამსახურისთვის მომზადებისა და გაწვევის კოორდინაცია. თვითმართველ ერთეულებში (გარდა ქალაქ თბილისისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისა) ნაგავსაყრელების მოწყობისათვის საჭირო პოლიტიკის შემუშავება და დაგეგმვა. რეგიონებში სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალის მონიტორინგი. პროექტის მოსალოდნელი საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად განვითარებული ინფრასტრუქტურა და რეგიონული მმართველობა. საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის 1. შეფასების ინდიკატორები მიზნობრივი მაჩვენებელი ინფრასტრუქტურა - კვალიფიციური კადრები ადგილობრივ თვითმმართველობებში; მოწესრიგებული ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია (36 02) პროგრამის შპს ენგურჰესი 77 განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სახელმწიფო ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის განვითარება, რომელიც მოიცავს სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჰესების (ენგურჰესი და ვარდნილჰესების კასკადი) რეაბილიტაციას. კერძოდ: ვარდნილჰესების კასკადის რეაბილიტაცია. სახელმწიფო საკუთრებაში მყოფი ჰიდროელექტროსადგურების (ენგურჰესი, ვარდნილჰესების კასკადის პირველი პროექტის მოსალოდნელი საფეხური) საპროექტო სიმძლავრეზე გაყვანა, ელექტროენერგიის საპროექტო პარამეტრზე გაყვანა, სადგურის საიმედოობის საბოლოო შედეგი ამაღლება. 1. საბოლოო შედეგის მიზნობრივი მაჩვენებელი - ვარდნილჰესების კასკადის პირველი საფეხურის ნომინალურ პარამეტრებზე გაყვანა, შეფასების ინდიკატორები ელექტროენერგიის წარმოების გაზრდა 600 მლნ. კვტ. სთ.მდე. სადგურის საიმედოობის ამაღლება. ენგურჰესის ნორმალური ფუნქციონირების ხელშეწყობა.; ენერგოსისტემის მდგრადი ფუნქციონირება ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება (24 02) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო ტექნიკურ და სამშენებლო სფეროში საქართველოს კანონმდებლობის ევროკავშირის კანონმდებლობასთან დაახლოება, რომელიც ითვალისწინებს ევროპის ახალი და გლობალური მიდგომის 16 დირექტივასთან დაახლოებას; პროექტის აღწერა და მიზანი ბაზარზე ზედამხედველობის სისტემის განვითარება ევროკავშირში არსებული საუკეთესო პრაქტიკის შესაბამისად, რომელიც ითვალისწინებს ევროკავშირის ტექნიკური დახმარების პროგრამის ფარგლებში, აღნიშნულ სისტემის ხარვეზებისა და საჭიროებების იდენტიფიცირებას, შეფასებას და შესაბამისი პროცედურების შემუშავებას ევროკავშირის საუკეთესო პრაქტიკის შესაბამისად და ასევე, ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს ინსტიტუციური განვითარების გეგმის შემუშავებას, ტექნიკური რეგლამენტების შესაბამის კანონქვემდებარე ნორმატიული ბაზის შექმნას და სააგენტოს თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლებას ტექნიკური რეგლამენტების მოთხოვნების შესაბამისად; საკანონმდებლო ვაკუუმის აღმოსაფხვრელად შესაბამის სფეროებში ტექნიკური რეგლამენტების შემუშავება და მათი გამოყენებით მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველ ობიექტებზე ინსპექტირების განხორციელება; პროექტის მოსალოდნელი ევროკავშირის ახალი და გლობალური მიდგომის დირექტივების პრინციპების გათვალისწინებით შექმნილი და 78 საბოლოო შედეგი საქართველოს მთავრობის შესაბამისი დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტები; ევროკავშირის რეკომენდაციების გათვალისწინებით დანერგილი პროდუქტის მიდგომები და პრინციპები, რომლებიც ასახულია ნორმატიულ აქტებში; უსაფრთხოების შემოწმების ახალი გაუმჯობესებული ბაზარზე ზედამხედველობის სისტემა, რომელიც დაახლოებულია ევროპის ქვეყნების საუკეთესო პრაქტიკასთან; ბაზარზე უსაფრთო პროდუქტის განთავსების ხელშეწყობა; სააგენტოს საზედამხედველო ობიექტებზე გაუმჯობესებული უსაფრთხოების მაჩვენებელი. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 3 ტექნიკური რეგლამენტი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ევროდირექტივებთან დაახლოებული 16 ახალი ქართული ტექნიკური რეგლამენტი: 2016წ. - 2 ტექნიკური რეგლამენტის შემუშავება; 2017წ. - 5 მოქმედი და 11 შემუშავებული; 2018წ. - 11 რეგლამენტის დამტკიცება; 2019წ. - 11 რეგლამენტის ამოქმედება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1%-2% 2. საბაზისო მაჩვენებელი - 2015 წელს მოქმედი ტექნიკური რეგლამენტების შესაბამისად შემოწმებული პროდუქტების საბოლოო შედეგის პროცენტული მაჩვენებელი შეადგენს 12.5%; შეფასების ინდიკატორები მიზნობრივი მაჩვენებელი - ევროდირექტივების შესაბამისად დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტების მიხედვით შემოწმებული პროდუქტების პროცენტული მაჩვენებელი წლების მიხედვით: 2016წ. - 12.5%; 2017წ. - 31.3%; 2018წ. – 31.3%; 2019წ. – 100%; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2% 3. საბაზისო მაჩვენებელი - 2015 წელს მოქმედი ტექნიკური რეგლამენტების შესაბამისად ჩატარებული შემოწმებების შედეგად შემცირდება ავარიული/უბედური შემთხვევების არეალი 87.5%-მდე"; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2016წ. - 87.5%-მდე; 2017წ. – 68.7%-მდე; 2018წ. – 68.7%; 2019წ. – 0%. * არეალი - იგულისხმება ობიექტები, რომლებიც მოიცავენ ძველ ტექნიკურ რეგლამენტებს; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2% 79 ბაქო - თბილისი - ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობისათვის მარაბდა - ახალქალაქი - კარწახის მონაკვეთზე კერძო საკუთრებაში არსებული მიწების გამოსყიდვა- კომპენსაცია (24 07) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი ყარსი-ახალქალაქის სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობის ხელშეწყობის მიზნით, მარაბდიდან კარწახის მიმართულებით თურქეთის საზღვრამდე მდებარე კერძო მიწის ნაკვეთების გამოსყიდვა და ამ პროცესთან დაკავშირებული მომსახურების გაწევა, შესასყიდი მიწის ნაკვეთების ტექნიკური და იურიდიული ბაზის მომზადება ნასყიდობის გარიგების გასაფორმებლად, საკუთრების უფლების რეგისტრაცია მყიდველზე, პრობლემური ნაკვეთების იურიდიული და ტექნიკური ბაზის გამართვა და ინდივიდუალური საკომპენსაციო შეთავაზების მომზადება თანდართული გრაფიკული მონაცემებით და რუკით. პროექტის მოსალოდნელი გადაზიდული ტვირთების მოცულობისა და გადაყვანილი მგზავრების რიცხვის გაზრდა; საბოლოო შედეგი 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 2015 წლის ბოლოსთვის სავარაუდოდ გამოსყიდული იქნება 40-მდე ობიექტები; საბოლოო შედეგის მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2016 წლის განმავლობაში გამოსყიდული იქნება ყველა საჭირო ობიექტი და დასრულდება შეფასების ინდიკატორები აღნიშნული პროექტის განხორციელება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - სახელმწიფო ტენდერთან დაკავშირებული სირთულეები; სირთულეები კერძო მესაკუთრეებთან მოლაპარაკების პროცესში; სამართლებრივი პროცედურები სსიპ - სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო (24 12) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტის მომზადება; ელექტრონული აღრიცხვის ბაზის სისტემის სრულყოფა; სააგენტოს სპეციალისტთა და მეწარმეთა (მენეჯერები/მძღოლები) გადამზადება; 80 თანამედროვე სიმულატორების დანერგვა; საერთაშორისო აქტივობების გაძლიერება; დარგის მონიტორინგის ეფექტური მექანიზმების შემუშავება; სავიზო პროცედურების ხელშეწყობა; ეკოლოგიურად სუფთა ტრანსპორტის განვითარების ხელშეწყობა; ქართველი გადამზიდავების შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის სხვადასხვა ქვეყნებთან ორმხრივი შეთანხმებების, ECMT-ს სისტემის ფარგლებში და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სერთიფიკატების, ავტორიზაციების და ნებართვების გაცემა. გაიზრდება სატვირთო გადაზიდვებისა და სამგზავრო გადაყვანების არეალი და მათი უსაფრთხოების დონე; განახლდება ავტოპარკი; ჩამოყალიბდება ძლიერი, ტექნიკურად და ფინანსურად გამართული, მაღალი ხარისხის მომსახურების განმახორციელებელი დარგში ოპერირებადი საწარმოები; პროექტის მოსალოდნელი გაიზრდება ქართველ მეწარმეთა კონკურენტუნარიანობა; საბოლოო შედეგი ხელი შეეწყობა საერთაშორისო ტურიზმის განვითარებას; განვითარდება სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა; დასახლებულ პუნქტებში ეკოლოგიურად სუფთა ტრანსპორტის, როგორც იაფი გადაადგილების საშუალების განვითარება; გარემოს გაჯანსღება. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - გადაზიდვების ოდენობა, სამგზავრო გადაყვანების სერვისი - 26 000; მიზნობრივი მაჩვენებელი - გადაზიდვების ოდენობის, სამგზავრო გადაყვანების სერვისის და არეალის ზრდა 40 000-მდე; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15-25% 2. საბოლოო შედეგის საბაზისო მაჩვენებელი - ავტოპარკისა და საგზაო ინფრასტრუქტურის მდგომარეობა შესაბამება საერთაშორისო შეფასების ინდიკატორები სტანდარტებს 20%-ით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ავტოპარკისა და საგზაო ინფრასტრუქტურის მდგომარეობის მიახლოება საერთაშორისო სტანდარტებთან 40% -ით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15-25% 3. საბაზისო მაჩვენებელი - საავტომობილო და სპეციალური ტრანსპორტის გადაზიდვებისა და მგზავრთა გადაყვანების უსაფრთხოების მაჩვენებელი შეადგენს - 10%; 81 მიზნობრივი მაჩვენებელი - საავტომობილო და სპეციალური ტრანსპორტის გადაზიდვებისა და მგზავრთა გადაყვანების უსაფრთხოების მაჩვენებელის გაზრდა 20%-მდე; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15-25% სსიპ - საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური (24 09) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური პროექტის აღწერა და მიზანი სამსახურის მუშაობის გაუმჯობესების მიზნით სანავიგაციო ნიშნებისა და მოწყობილობების ჩანაცვლება/მოდერნიზაცია; უსაფრთხო ნაოსნობის მხარდასაჭერად სანავიგაციო ქაღალდის და ელექტრონული რუქების ახალი სახეობებისა და მონაცემების განვითარება/კორექტირება; რეკომენდირებული გზების განვითარება და შუქურების ჩამონათვალის, ზღვის მოქცევის სიებისა და სხვა საზღვაო პუბლიკაციების შეთანხმება/გამოცემა; სამსახურის საზღვაო სანავიგაციო მოწყობილობებისა და საშუალებების სამეთვალყურეო მონიტორინგული სისტემით უზრუნველყოფა; სანავიგაციო გაფრთხილებების გავრცელების არეალის გაზრდა; რთული მეტეო პირობების დროს გემების წინასწარი ინფორმირება კატასტროფის თავიდან ასაცილებლად; ინფორმაციის მიღების, გადაცემისა და დამუშავების თანამედროვე ავტომატიზირებული მართვის სისტემის დანერგვა; პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლების უზრუნველყოფა; ჰიდროგრაფიულ კონფერენციებში და სემინარებში მონაწილეობის მიღება. საქართველოს ტერიტორიულ წყლებსა და სანაპიროებზე თანამედროვე სანავიგაციო საშუალებების დანერგვა, რომელიც უზრუნველყოფს მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებას (სხვადასხვა ტონაჟის გემების საქართველოს პორტებში უსაფრთხო შემოსვლა); პროექტის მოსალოდნელი საქართველოს საზღვაო პასუხისმგებლობის ზონაში და სანაპირო ზოლში უსაფრთხო ნაოსნობის უზრუნველყოფა; საბოლოო შედეგი მეტეოროლოგიური და ნავიგაციური ცვლილებების შესახებ ინფორმაციით შესაბამისი უწყებების უზრუნველყოფა; კვალიფიციური კადრების მომზადება; საერთაშორისო ტრიბუნის გამოყენება ზღვაზე ლიმიტაციის საკითხების გადასაწყვეტად. საბოლოო შედეგის 1. შეფასების ინდიკატორები საბაზისო მაჩვენებელი - საზღვაო პასუხისმგებლობის ზონაში, ნავსადგურებსა და მისასვლელ არხებზე, სახმელეთო და მცურავი სანავიგაციო ნიშნების საჭირო რაოდენობაა განთავსებული; რომლებიც დღისა თუ ღამის საათებში წარმოადგენენ 82 ორიენტირს პორტში შემოსასვლელი თუ გამსვლელი გემებისათვის. სანავიგაციო ნიშნებით ხდება ზღვაზე ნაოსნობისათვის სახიფათო ადგილების შემოსაზღვრა და ასევე, ნავსადგურის შესასვლელი ფორვატორის ჩარჩოების კიდეების აღნიშვნა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - უსაფრთხო ნაოსნობა - სანავიგაციო საშუალებების შეძენა–ჩანაცვლება ახალი თანამედროვე მოწყობილობა–დანადგარებით; სანავიგაციო საშუალებების იდეალურ მდგომარეობაში შესანარჩუნებლად, თანამედროვე ტექნოლოგიების გათვალისწინებით, ტექნიკური მომსახურების ჩატარება გეგმით გათვალისწინებული არსებული სქემით; საზღვაო პასუხისმგებლობის ზონაში, ნავსადგურებსა და მისასვლელ არხებზე, სახმელეთო და მცურავი სანავიგაციო ნიშნების საჭირო რაოდენობის დაგეგმარება, განთავსება, ტექნიკური მომსახურება უსაფრთხო ნაოსნობისათვის. სანავიგაციო ნიშნებზე საერთაშორისო სტანდარტებით მინიჭებული მახასიათებლების კონტროლი (კონსტრუქციის ფორმა, პარამეტრები, შეფერილობა, ოპტიკური მანათობელი აპარატის გამოკრთომის ფერი, სიხშირე, ხედვის სიშორე და ა.შ.); მცურავი სანავიგაციო ნიშნების განთავსება უსაფრთხო ნავიგაციისათვის ოპტიმალურ კოორდინატებში; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - უსაფრთხო ნაოსნობის უზრუნველყოფის შეფერხება; შესაძლო რისკები - შეიძლება გამოწვეული იქნეს მეტეოროლოგიური და სტიქიური პირობების გამო(მცურავი ერთეულების შეჯახებისას) 2. საბაზისო მაჩვენებელი - ზღვაში განთავსებულია მეტეოროლოგიური–ოკეანოგრაფიული ტივტივა, ასევე სანავიგაციო ზოლზე (ხმელეთზე) განთავსებული მეტეოროლოგიური სენსორებით ხდება საზღვაო მეტეოროლოგიის დაკვირვება. ფაქტიური მონაცემები ზღვის მღელვარების, ქარის სიჩქარის, ზღვის დინებების შესახებ მიეწოდება გემის კაპიტნებს, პორტის უსაფრთხოების სამსახურს, პორტების სადისპეჩეროებს, სამაშველო სამსახურებს და ა.შ. თანამგზავრიდან მიღებული რუქების დამუშავების შედეგად დადგენილი ახლო დროის პროგნოზი რამოდენიმე საათით ადრე გაფრთხილების სახით ასევე გადაეცემა გემის კაპიტნებს, პორტის უსაფრთხოების სამსახურს, პორტების სადისპეჩეროებს, სამაშველო სამსახურებსა და ა.შ; მიზნობრივი მაჩვენებელი - უსაფრთხო ნაოსნობა - სამსახურის ბალანსზე არსებული ტექნიკა დანადგარების მოვლა–შენახვა მოსალოდნელი რთული მეტეოპირობების ოპერატიული მიწოდების თვალსაზრისით, ასევე ყულევის ნავსადგურისთვის მეტეოროლოგიური–ოკეანოგრაფიული ტივტივის შეძენა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - უსაფრთხო ნაოსნობის უზრუნველყოფის შეფერხება; შესაძლო რისკები - რთული მეტეოროლოგიური და სტიქიური პირობები 3. საბაზისო მაჩვენებელი - ზღვის ბათიმეტრიული კვლევების შედეგად იქმნება ქაღალდის რუქები, ასევე სანავიგაციო ელექტრონული რუკები, რომელიც უზრუნველყოფს გემების კაპიტნებისათვის უსაფრთხო საზღვაო მარშრუტების მიწოდებას; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საზღვაო რუკების ზონების ლიმიტაცია - სამსახურის ბალანსზე არსებული მცურავი საშუალებებისა და მანქანა დანადგარების მოვლა–შენახვა, რუკების პორტფოლიოში ახალი რუკების დამატება, სანავიგაციო, 83 ელექტრონული და ქაღალდის რუკების წარმოება მაღალ პროფესიულ დონეზე, კადრების გადამზადება და სერტიფიცირება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - უსაფრთხო ნაოსნობის უზრუნველყოფის შეფერხება; შესაძლო რისკები - რთული მეტეოროლოგიური და სტიქიური პირობები 4. საბაზისო მაჩვენებელი - " ნავიგაციური ტელექსის საშუალებით დღე ღამის განმავლობაში 3 საათის ინტერვალით 6 ჯერ ხორციელდება 490KHZ სიხშირეზე საზღვაო გაფრთხილებების გადაცემა. გადამცემი სისტემის ფუნქციონირება უზრუნველყოფს მოსალოდნელი რთული მეტეოროგიური პირობების ოპერატიულად მიწოდებას საქართველოს საზღვაო პასუხისმგებლობის ზონაში არსებული გემებისათვის; მიზნობრივი მაჩვენებელი - უსაფრთხო ნაოსნობა, კვალიფიციური კადრები - გადამცემი სისტემის ნავტექსის( ნავიგაციური ტელექსის) გამართული მუშაობის მხარდაჭერა. კადრების გადამზადება და სერტიფიცირება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - უსაფრთხო ნაოსნობის უზრუნველყოფის შეფერხება; შესაძლო რისკები - რთული მეტეოროლოგიური და სტიქიური პირობები სსიპ - სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო (24 10) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი „საქართველოსა და ევროკავშირსა და მის წევრ სახელმწიფოებს შორის ერთიანი საჰაერო სივრცის შესახებ’’ (ECAA) შეთანხმების გათვალისწინებული რეგულაციებისა და დირექტივების ქართულ საავიაციო კანონმდებლობაში ასახვა; საქართველოს საავიაციო დარგისათვის პრიორიტეტული რეგულაციებისა და დირექტივების განსაზღვრა, მათი დანერგვის დროში გაწერა, სამართლებრივი ანალიზი და ამ მიზნით, შესაბამისი დასკვნებისა და წინადადებების შემუშავება; ევროპის საავიაციო უსაფრთხოების სააგენტოს (EASA) PART 145-ის, PART M-ის, PART 147-ის და PART 66- ის რეგლამენტების დანეგრვა; სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის (ICAO) აუდიტის შედეგად გამოვლენილი ნაკლოვანებების გამოსასწორებლად მაკორექტირებელი ღონისძიებების ამუშავება. ქვეყანაზე დაკისრებული საერთაშორისო ვალდებულების შესრულება: საავიაციო კანონმდებლობის ჰარმონიზაცია ევროპულ მარეგულირებელ აქტებთან და სტანდარტებთან; პროექტის მოსალოდნელი უსაფრთხოების ევროპული სტანდარტების დანერგვა, მგზავრთა უფლებებისა და ინტერესების დაცვა, პროცედურების საბოლოო შედეგი გამარტივება, მიმზიდველი საინვესტიციო გარემოს შექმნა და საერთაშორისო საავიაციო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის გაღრმავება; საქართველოს საავიაციო კანონმდებლობის ICAO-ს კონვენციის, მისი დანართებისა და შესწორებების მოთხოვნებთან 84 შესაბამისობაში მოყვანა. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 2015 წლისათვის იკაოს სტანდარტების ეფექტური დანერგვის მაჩვენებლია 56%; მიზნობრივი მაჩვენებელი - უსაფრთხო აერნაოსნობა. მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება - 2019 წლისათვის იკაოს სტანდარტების ეფექტური დანერგვის მაჩვენებლის გაუმჯობესება 63%-მდე; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5% 2. საბოლოო შედეგის საბაზისო მაჩვენებელი - 2015 წელს იდენტიფიცირებულია ევრორეგულაციების 87%; შეფასების ინდიკატორები მიზნობრივი მაჩვენებელი - უსაფრთხო აერნაოსნობა. მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება - 2019 წლისათვის იდენტიფიცირებული იქნება რეგულაციების რაოდენობა 100%-ით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1% 3. საბაზისო მაჩვენებელი - 2015 წელს გადამზადებული ინსპექტორების რაოდენობაა 20 ერთეული; მიზნობრივი მაჩვენებელი - უსაფრთხო აერნაოსნობა. მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება - 2019 წლისათვის გადამზადებული ინსპექტორების რაოდენობა იქნება 31 ერთული; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3-5% სსიპ -საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო (24 11) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს დროშით მცურავი სავაჭრო ფლოტის და საქართველოს ნავსადგურების საზღვაო უსაფრთხოების და უშიშროების უზრუნველყოფა; ზღვაზე ძებნა-გადარჩენის ოპერაციების წარმოება; მეზღვაურთა მომზადებისა და სერტიფიცირების სისტემის გამართული ფუნქციონირება; საკანონმდებლო ცვლილებების მომზადება; საქართველოს საზღვაო კანონმდებლობის დახვეწა და საერთაშორისო სტანდარტებთან უფრო მეტად დაახლოება. პროექტის მოსალოდნელი უსაფრთხო ნაოსნობა საქართველოს ნავსადგურებსა და ტერიტორიულ წყლებში; მაღალკვალიფიციური ქართველ მეზღვაურებზე მოთხოვნის გაზრდა; საბოლოო შედეგი გამართული საზღვაო კანონმდებლობა. 85 1. საბოლოო შედეგის საბაზისო მაჩვენებელი - სერთიფიცირებული მეზღვაურების რაოდენობა - 60%; შეფასების ინდიკატორები მიზნობრივი მაჩვენებელი - სერთიფიცირებული მეზღვაურების რაოდენობა,სავარაუდოდ გაიზრდება 2016- 2019 წლებში 21%-დან 30 %-მდე და სავარაუდოდ შეადგენს 90%-ს; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5-10% განათლება, მეცნიერება და პროფესიული მომზადება 86 კოდი დასახელება 32 02 ზოგადი განათლება უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო კვლევების პროგრამა საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს პროფესიული განათლება სამხედრო წვრთნა და განათლება სახელოვნებო განათლების სისტემის ხელშეწყობა განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა საბიბლიოთეკო საქმიანობა სამართალდამცავი სრუქტურებისათვის მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება, გადამზადება, საარქივო ფონდების დიგიტალიზაცია, სამეცნიერო - კვლევითი საქმიანობა და მოქალაქეთა მომსახურება სსიპ -განათლების საერთაშორისო ცენტრი საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სისტემის თანამშრომელთა გადამზადება და სასწავლო ცენტრის განვითარება მოსამართლეებისა და სასამართლოს თანამშრომლების მომზადებაგადამზადება 32 04 32 05 32 06 32 03 29 02 33 03 32 01 01 02 30 03 58 00 26 04 09 02 573,125.0 მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები 572,901.0 მ.შ. საკუთარი სახსრები 224.0 430,463.0 173,682.0 94,441.0 2016 წლის პროექტი 2017 წლის პროგნოზი 2018 წლის პროგნოზი 2019 წლის გპროგნოზი 650,200.0 670,200.0 710,300.0 256,781.0 428,500.0 428,000.0 428,000.0 94,441.0 0.0 140,000.0 146,000.0 150,000.0 82,820.0 47,785.0 25,509.2 82,820.0 35,538.0 24,831.0 0.0 12,247.0 678.2 100,600.0 53,000.0 29,280.0 43,000.0 60,000.0 35,280.0 19,700.0 68,000.0 43,280.0 26,278.0 18,181.0 8,097.0 25,400.0 26,500.0 26,500.0 18,359.0 15,808.0 2,551.0 18,500.0 17,500.0 17,500.0 7,490.7 7,490.7 0.0 7,715.0 7,947.0 8,185.0 7,051.0 6,521.0 530.0 7,650.0 7,700.0 7,750.0 6,500.0 6,500.0 0.0 7,000.0 7,500.0 8,000.0 4,070.0 2,500.0 1,570.0 4,365.0 5,105.0 5,190.0 1,531.0 1,500.0 31.0 2,040.0 2,040.0 2,040.0 87 კოდი 23 05 27 03 01 03 28 02 24 08 დასახელება საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემისათვის თანამშრომელთა მომზადება და პროფესიული განვითარება ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირება მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია სულ 2016 წლის პროექტი მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 2017 წლის პროგნოზი 2018 წლის პროგნოზი 2019 წლის გპროგნოზი 1,450.0 1,100.0 350.0 1,550.0 1,650.0 1,750.0 1,006.0 1,006.0 0.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 450.0 450.0 0.0 464.0 477.0 492.0 395.0 385.0 10.0 410.0 465.0 520.0 4,480.0 0.0 4,480.0 4,000.0 4,050.0 4,050.0 1,333,203.9 1,045,654.7 287,549.2 1,481,674.0 1,464,414.0 1,502,257.0 ზოგადი განათლება (32 02) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ – საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური; სსიპ – გამოცდების ეროვნული ცენტრის აპარატი; სსიპ – მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის აპარატი; საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს აპარატი; სსიპ – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის აპარატი 88 ზოგადი განათლების ღიაობა და თანაბარი ხელმისაწვდომობა ყველასთვის მთელი სიცოცხლის განმავლობაში, ინკლუზიური სწავლების გაფართოება; საქართველოს ზოგადი განათლების სისტემის საერთაშორისო საგანმანათლებლო სივრცეში ჩართვა, ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების ფინანსური რესურსებით უზრუნველყოფა, რომლებიც მათ შესაძლებლობას მისცემს, სრულად განახორციელონ მათთვის დაკისრებული ფუნქცია-მოვალეობები; მასწავლებელთა კვალიფიკაციის დონის ამაღლება და მათი ხელფასების ეტაპობრივი ზრდა. ეროვნული შეფასებების, ეროვნული სასწავლო გეგმის შემუშავების და აკრედიტაციის სისტემების ჩამოყალიბება, სწავლების ხარისხის დადგენისა და შეფასების მეშვეობით ზოგადსაგანმანათლებლო პროცესის დაგეგმვა და მართვა; პროექტის აღწერა და მიზანი საჯარო სკოლის ყველა კლასის მოსწავლეებისათვის და კერძო სკოლის სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისა, აგრეთვე კანონმდებლობით დადგენილი სხვა კატეგორიების მოსწავლეების სასკოლო სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა; სკოლებში იმ მოსწავლეების ტრანსპორტირების პროცესის ხელშეწყობა, რომლებიც ცხოვრობენ ისეთ დასახლებულ პუნქტებში (სოფელი, დაბა) სადაც არ ფუნქციონირებს სკოლები და მანძილი სოფლებს შორის შესამჩნევია, ასევე აქვთ შეზღუდული შესაძლებლობები. ეთნიკურად არაქართველი მოსწავლეებისათვის ქართული ენის სწავლების ხელშეწყობა; საერთაშორისო ასპარეზზე ქართველი ახალგაზრდების კონკურენტუნარიანობის ამაღლების მიზნით ინგლისური ენის სწავლების გაძლიერება; საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში ძალადობის აღმოფხვრა და დისციპლინის გაუმჯობესება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ყველა მოქალაქისათვის ხარისხიანი ზოგადი განათლების მიღების შესაძლებლობის უზრუნველყოფა; ზოგადი განათლების შესაბამისი საფეხურის კურსდამთავრებულთა განათლების დონის ამაღლება. საბოლოო შედეგის 1. შეფასების ინდიკატორები 89 საბაზისო მაჩვენებელი - 2014-2015 წლებში მოსწავლეთათვის ხარისხიანი განათლების მიწოდების მიზნით, ყველა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების უზრუნველყოფა საჭირო ფინანსური რესურსებით, სასკოლო სახელმძღვანელოებით, სამუშაო რვეულებით; რიგი რაიონის სკოლის მოსწავლეების უფასო ტრანსპორტირება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2016-2019 წლებში მოსწავლეთათვის ხარისხიანი განათლების მიწოდების მიზნით, ყველა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების უზრუნველყოფა საჭირო ფინანსური რესურსებით, სასკოლო სახელმძღვანელოებით, სამუშაო რვეულებით; რიგი რაიონის სკოლის მოსწავლეები უფასო ტრანსპორტირება 2. საბაზისო მაჩვენებელი - მოსწავლეების 50%-ის ჩართულობა სასკოლო ღონისძიებებსა და აქტივობებში, მოსწავლეების 20%-ის მონაწილეობა ოლიმპიადებში საქართველოს მასშტაბით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მოსწავლეების 70%-ის ჩართულობა სასკოლო ღონისძიებებსა და აქტივობებში, მოსწავლეების 50%-ის მონაწილეობა სასკოლო ოლიმპიადებში; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - მოსწავლეების დაბალი აკადემიური მოსწრება და მოტივაცია 3. საბაზისო მაჩვენებელი - ფსიქო-სოციალური პრობლემების მქონე მოსწავლეთა ფსიქოლოგიური მომსახურების გაწევა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მოსწავლეთა რაოდენობის ზრდა, რომლებსაც ესაჭიროებათ ფსიქო-სოციალური მომსახურება; ფსიქო-სოციალური პრობლემების მქონე მოსწავლეთა რეაბილიტაციის ხელშეწყობა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - არასრულწლოვანის მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის უარი ბავშვისთვის ფსიქოლოგიური მომსახურების გაწევაზე, საქართველოს ყველა რაიონში ფსიქოლოგიური მომსახურების ცენტრის არარსებობა, რაიონებში კვალიფიციური კადრების არარსებობა 4. საბაზისო მაჩვენებელი - სკოლებში სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეთა განათლების ხარისხის გაუმჯობესებაზე ზრუნვა, მათთვის შესაბამისი გარემოს უზრუნველყოფა; ინკლუზიური განათლების 90 მულტიდისციპლინური გუნდის სპეციალისტების მიერ სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეების შეფასება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სპეციალურ საგანმანთლებლო საჭიროების მქონე ბენეფიციართა 100%-ის უზრუნველყოფა სრული სახელმწიფო სადღეღამისო ან დღის მომსახურებით (ინდივიდუალური საჭიროებების, ასაკისა და შესაძლებლობების გათვალისწინებით ბენეფიციართა განათლებაზე და განვითარებაზე ზრუნვა); ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - მშობლების ცნობიერების დაბალი დონე შვილების ფორმალურ განათლებაში ჩართვისათვის ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსება (32 02 01) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსებით უზრუნველყოფა საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, ზოგადი განათლების დასაფინანსებლად ერთ მოსწავლეზე გათვლილი ფინანსური ნორმატივისა და მისი შესაბამისი სტანდარტული ვაუჩერით, ეროვნული სასწავლო გეგმით განსაზღვრული მოსწავლეთა რაოდენობის, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეთა რაოდენობის, მასწავლებელთა საათობრივი დატვირთვის, სქემით განსაზღვრული შესაბამისი სტატუსის მქონე მასწავლებლების დანამატის, ადმინისტრაციული, სკოლის მოვლა-შენახვისა და სკოლის განვითარებისათვის საჭირო და სხვა ხარჯების გათვალისწინებით, რაც სკოლებს შესაძლებლობას აძლევს, სრულად შეასრულონ თავიანთი ფუნქცია-მოვალეობები. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ყველა ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის უზრუნველყოფა შესაბამისი დაფინანსებით; მოსწავლეთათვის ხარისხიანი ზოგადი განათლების მიღების უზრუნველყოფა. 1. შუალედური შედეგის საბაზისო მაჩვენებელი - 2015-2016 სასწავლო წელს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ ფინანსური რესურსის შეფასების ინდიკატორები 100%-იანი ფლობა, მოსწავლეთათვის ხარისხიანი ზოგადი განათლების მისაწოდებლად; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2016 - 2017 სასწავლო წელს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ ფინანსური რესურსის 100%-იანი ფლობა, მოსწავლეთათვის ხარისხიანი ზოგადი განათლების მისაწოდებლად 91 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა (32 02 02) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სსიპ – მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი მასწავლებელთა პროფესიული განვითარება და კვალიფიკაციის ხარისხის ამაღლება. ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში სწავლების ხარისხის გაუმჯობესება, მასწავლებლის პროფესიული ცოდნისა და საქმიანობის განმსაზღვრელი მაღალი სტანდარტის დამკვიდრება, მასწავლებლის პროფესიის სტატუსის ამაღლება, მათთვის საგანმანათლებლო სიახლეების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება, ცოდნის ხარისხის საერთაშორისო სტანდარტებისადმი და მოთხოვნებისადმი გათანაბრება; პროექტის აღწერა და მიზანი საგანმანათლებლო რესურსცენტრის თანამშრომლების, სკოლის დირექციის ან/და ადმინისტრაციის და სამეურვეო საბჭოების წევრების საქმიანობის ხარისხის ამაღლება; მოსწავლეთა შედეგების გასაუმჯობესებლად პროფესიული განვითარების გზით; სწავლა-სწავლების ხარისხის ამაღლება მასწავლებლის სისტემური მასწავლებლის შრომის ანაზღაურების ეტაპობრივი ზრდა, მათ მიერ საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემის შესაბამისად; მასწავლებელთა ეტაპობრივი პროფესიული განვითარება და კლავალიფიკაციის ამაღლება, კარიერული წინსვლა და განათლების სისტემის თანამედროვე გამოწვევების შესაბამისად ხარისხის გაუმჯობესება; ეთნიკური უმცირესობებისათვის ქართული ენის ცოდნის დონის ამაღლება, რაც შესაძლებელს გახდის მათ ჩართვას, პროექტის მოსალოდნელი როგორც საქართველოს საგანმანათლებლო, ასევე სამუშაო სექტორში; შუალედური შედეგი საგანმანათლებლო დაწესებულებების თანამშრომლების პროფესიული და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარება; მოსწავლეების გაუმჯობესებული უცხო ენების ცოდნის დონე; შუალედური შედეგის 92 შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - მასწავლებლების 40%-ის მიერ გავლილ იქნა ისტ-ის ტრენინგ-მოდულები, 35%-ის მიერ აღებულ იქნა სერტიფიკატი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მასწავლებლების 90%-ის მიერ გავლილი იქნება ისტ-ის ტრენინგ-მოდულები, 90%-ის მიერ აღებულ იქნება სერტიფიკატი, რაც გულისხმობს ტრენინგით განსაზღვრული მასალის მიხედვით ეროვნული სასწავლო გეგმის შესაბამისი რესურსების მომზადებას; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 30%; შესაძლო რისკები - მასწავლებელთა დაბალი მოტივაცია, სკოლებში ინფრასტრუქტურის გაუმართაობა, ინტერნეტის დაბალი სიჩქარე რეგიონებში 2. საბაზისო მაჩვენებელი - არაქართულენოვანი ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის მასწავლებლებისთვის მომზადებულ იქნა საგნობრივი მოდულები და სატრენინგო მასალა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2016 წელს არაქართულენოვან ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების მასწავლებლების საგნობრივი ტრენინგები მშობლიურ (აზერბაიჯანულ, რუსულ, სომხურ) ენაზე გავლა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - არაქართულენოვანი ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის მასწავლებლებლების მიერ სატრენინგო მასალის და საგნობრივი მოდულების გადალახვის სირთულე 3. საბაზისო მაჩვენებელი - ახლად არჩეული კადრების 80%-ის ჩართულობა სასკოლო ღონისძიებებში; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სასკოლო ღონისძიებებში ჩართულობის 60%-ით ზრდა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15%; შესაძლო რისკები - მასწავლებლების დაბალი მოტივაცია 4. საბაზისო მაჩვენებელი - საჯარო სკოლების ჩართულობა „მასწავლებლის საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემაში“; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სქემაში ჩართული საჯარო სკოლების 100%; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15%; შესაძლო რისკები - ტექნიკურ უზრუნველყოფაში შეფერხება უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა (32 02 03) ქვეპროგრამის სსიპ - საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური 93 განმახორციელებელი საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში მოსწავლეთა უსაფრთხო გარემოს შექმნა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; სისხლის სამართლის რეფორმის ფარგლებში ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში მოსწავლეთა ძალადობის, მათ მიერ ცივი და ცეცხლსასროლი იარაღების ტარების, ალკოჰოლური და ნარკოტიკული საშუალებების გავრცელების/გამოყენების პრევენცია და აღმოფხვრა; პროექტის აღწერა და მიზანი ყველა ბავშვისა და ახალგაზრდისათვის ზოგადი განათლებისა და განვითარების თანაბარი შესაძლებლობების, ჯანსაღი და უსაფრთხო სასწავლო გარემოს შექმნის უზრუნველყოფა; ქცევითი და ემოციური პრობლემების მქონე სკოლის მოსწავლეებისა და მათი ოჯახის წევრების კვალიფიციური ფსიქოსოციალური მომსახურებით უზრუნველყოფა; საჯარო სკოლებში პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის ხელშეწყობის მიზნით, მოსწავლეთათვის შესაბამისი გაკვეთილების, ექსკურსიებისა და გაფართოებული შეხვედრების ჩატარება, მათი შესაძლებლობებისა და უნარების გამოვლენის გზით; ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში შემცირებული რაოდენობა; დარღვევების შემცირებული რაოდენობა, გაცდენილი გაკვეთილების პროექტის მოსალოდნელი მოსწავლეთათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა და მათი ზოგადი განათლების ხელშეწყობა; შუალედური შედეგი საზოგადოებაში მანდატურის სამსახურის გაზრდილი ნდობა. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს გაძლიერება; შუალედური შედეგის მიზნობრივი მაჩვენებელი - მოსწავლეთა ქცევითი დარღვევების ფაქტების შემცირება; მანდატურის სამსახურის გაფართოება შეფასების ინდიკატორები საჯარო სკოლებში მოსწავლეთა რაოდენობის მიხედვით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15%; შესაძლო რისკები - კადრების გადინების მაღალი მაჩვენებელი 2. 94 საბაზისო მაჩვენებელი - ფსიქო-სოციალური პრობლემების მქონე მოსწავლეთა ფსიქოლოგიური მომსახურების გაწევა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მოსწავლეთა რაოდენობის ზრდა, რომლებსაც ესაჭიროებათ ფსიქო-სოციალური მომსახურება, ფსიქო-სოციალური პრობლემების მქონე მოსწავლეთა რეაბილიტაცია; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - არასრულწლოვანის მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის უარი ბავშვისთვის ფსიქოლოგიური მომსახურების გაწევაზე, საქართველოს ყველა რაიონში ფსიქოლოგიური მომსახურების ცენტრის არარსებობა, რაიონებში კვალიფიციური კადრების არარსებობა 3. საბაზისო მაჩვენებელი - პროფორიენტაციის სისტემის დანერგვა საჯარო სკოლებში; 2014-2015 სასწავლო წელს ჩართულია 482 საპილოტე საჯარო სკოლა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2016 წლის სექტემბერში პროგრამაში ჩართული სკოლების რაოდენობა შეადგენს 2 085 სკოლას; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - მოცემული მომენტისთვის აჭარის რეგიონში არ არიან პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის სპეციალისტები, რაც ეჭქვეშ აყენებს ამ რეგიონის სკოლების პროგრამაში ჩართვას წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება (32 02 04) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი; სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი; საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს აპარატი მოსწავლეთა ინტელექტუალური განვითარების, ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული საგნების სწავლებისა და თანაბრად კონკურენტულ გარემოში ახალგაზრდების შესაძლებლობების რეალიზების ხელშეწყობისა და საერთაშორისო დონეზე მათი წარმოჩენის მიზნით, სხვადასხვა ეროვნული და საერთაშორისო ოლიმპიადების ორგანიზება; პროექტის აღწერა და მიზანი მოსწავლეთა ზოგადი დაფინანსება; განათლების განვითარებაზე ორიენტირებული განსაკუთრებით საინტერესო პროექტების სკოლებისათვის სხვადასხვა თემატური და კალენდარული დღისადმი მიძღვნილი კონკურსების გამოცხადება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი წარჩინებული მოსწავლეების ოქროსა და ვერცხლის მედლებით დაჯილდოება; ფიზიკის, მათემატიკის, ინფორმატიკისა და ბიოლოგიის საერთაშორისო ოლიმპიადებში წარმატებით მონაწილე 95 საქართველოს ნაკრები გუნდები; მოსწავლეების ამაღლებული მოტივაციის დონე. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - მედალოსანი კანდიდატების რაოდენობა XII კლასელების დაახლოებით 5-6% შეადგენს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მედალოსანი კანდიდატების რაოდენობა XII კლასელების დაახლოებით 7-8%-მდე გაიზრდება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შუალედური შედეგის შესაძლო რისკები - განათლების ხარისხის განვითარების შეფერხება შეფასების ინდიკატორები 2. საბაზისო მაჩვენებელი - 2015 წელს საერთაშორისო ოლიმპიადებში მოპოვებულ იქნა 8 მედალი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებელთან შედარებით 5% -ით გაზრდილი მოსწავლეთა რაოდენობა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - ნაკრები გუნდების წვრთნის არასაკმარისი ხანგრძლივობა განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვების საგანმანათლებლო და საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა და ინკლუზიური განათლების განვითარება (32 02 05) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს აპარატი საჯარო სკოლებში სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეთა განათლების ხარისხის გაუმჯობესებაზე ზრუნვა, მათთვის შესაბამისი გარემოს უზრუნველყოფა; პროექტის აღწერა და მიზანი ინკლუზიური განათლების მულტიდისციპლინური გუნდის სპეციალისტების მიერ სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეების შეფასება; საჯარო სკოლებისათვის დახმარებისა და კონსულტაციების გაწევა ინდივიდუალური სასწავლო გეგმებით მუშაობასთან დაკავშირებით; ინკლუზიური განათლების საკითხებში სპეციალური პედაგოგების გადამზადება; საჯარო სკოლების მოსწავლეების, სტუდენტებისა და სოციალურად დაუცველი, მზრუნველობამოკლებული, განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე, დევნილი, რეპატრირებული და ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი 96 მოზარდების ინტეგრაციისა და სოციალიზაციის ხელშეწყობა, აგრეთვე სათემო აქტივობების განხორციელების გზით მათში საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართვის სურვილის გაღვიძება; დაგეგმვისა და სპეციალური საგანმანათლებლო დაწესებულებების ბენეფიციარების უზრუნველყოფა სრული სახელმწიფო სადღეღამისო ან დღის მომსახურებით, სადაც ინდივიდუალური საჭიროებების, ასაკისა და შესაძლებლობების გათვალისწინებით მოხდება სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბენეფიციართა განვითარებაზე ზრუნვა. ინკლუზიური განათლების პროცესის განვითარება და მონიტორინგი; საჯარო სკოლებში ინკლუზიური განათლების დანერგვის გაუმჯობესებული პროცესი, კერძოდ, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეებისათვის სპეციალიზირებული ინვენტარი, ტექნიკა, განმავითარებელი პროექტის მოსალოდნელი თვალსაჩინოებები და სათამაშოებით აღჭურვილი რესურსოთახები; შუალედური შედეგი პროგრამაში ჩართულ მოზარდთა სოციალიზაცია და ინტეგრაცია; განათლების მიწოდებისა და ბავშვებზე ზრუნვის გაზრდილი ხარისხი სპეციალური პროფილის მქონე სკოლა - პანსიონებში, შეფასებული ყველა ჩასარიცხი ბავშვი, როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებში; 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 2014 - 2015 წელს მულტიდისციპლინური გუნდის მიერ გაქნხორციელებულ ინქა 4 743.0 სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვების შეფასება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მულტიდისციპლინური გუნდის მიერ შეფასებული სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვების რაოდენობის გაზრდა 67% - ით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შუალედური შედეგის შესაძლო რისკები - შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე კადრის ნაკლებობა და საზოგადოების არასათანადო მზაობა შეფასების ინდიკატორები 2. საბაზისო მაჩვენებელი - პროფესიულ განათლებაში ჩართულ იქნა 200 სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლე; მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროფესიულ განათლებაში ჩართული სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეთა რაოდენობის 50 %-ით გაზრდა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - ცხრა კლასის დამთავრების დამადასტურებელი ატესტატის არარსებობა 97 3. საბაზისო მაჩვენებელი - საავადმყოფოში ხანგრძლივად ჰოსპიტალიზებული ქრონიკული დაავადებების მქონე ბავშვებისათვის და აუტისტური სპექტრის დარღვევის მქონე მოსწავლეებისათვის საგანმანათლებლო სერვისის მიწოდების მიზნით, ფუნქციონირებდა 9 ინტეგრირებული კლასი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ბავშვთა საავადმყოფოში ხანგრძლივად ჰოსპიტალიზებული ქრონიკული დაავადებების მქონე ბავშვებისათვის და აუტისტური სპექტრის დარღვევის მქონე მოსწავლეებისათვის საგანმანათლებლო სერვისის მიწოდების მიზნით ფუნქციონირებას; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - სკოლებიდან წამოსული ინიციატივების ნაკლებობა, შესაბამისი კვალიფიკაციის კადრების დეფიციტი 4. საბაზისო მაჩვენებელი - სპეციალურ საგანმანთლებლო დაწესებულებებში ბენეფიციარები უზრუნველყოფილნი იქნენ სრული სახელმწიფო სადღეღამისო ან დღის მომსახურებით, სადაც ინდივიდუალური საჭიროებების, ასაკისა და შესაძლებლობების გათვალისწინებით მოხდა მათ განვითარებაზე ზრუნვა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მიწოდებული მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა (32 02 06) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი საჯარო სკოლის ყველა კლასის მოსწავლეებისათვის და კერძო სკოლის სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისა, აგრეთვე კანონმდებლობით დადგენილი სხვა კატეგორიების მოსწავლეების სასკოლო სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა; უფასო/ხელმისაწვდომი ზოგადი განათლების მიღება საქართველოს ყველა საჯარო სკოლის მოსწავლისათვის, ასევე კერძო პროექტის მოსალოდნელი სკოლის იმ მოსწავლეთათათვის, რომლებიც არიან სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისა და 2008 წლის აგვისტოს შუალედური შედეგი ომში დაღუპული მეომრების შვილები 1. შუალედური შედეგის საბაზისო მაჩვენებელი - 2015-2016 სასწავლო წელს პროგრამის ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილ იქნა სასკოლო შეფასების ინდიკატორები სახელმძღვანელოებით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2016- 2017 სასწავლო წელს პროგრამის ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილი იქნება სასკოლო სახელმძღვანელოებით 98 საზაფხულო სკოლები (32 02 07) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში ინგლისური ენის სწავლა/სწავლების ხელშეწყობა; პროექტის აღწერა და მიზანი მომავალი ლიდერებისთვის ისეთი უნარ-ჩვევების განვითარების ხელშეწყობა, როგორიცაა საკუთარი თავის შეცნობა, მიზნისა და მთავარი ამოცანის ჩამოყალიბება, პრიორიტეტების გამოკვეთა და მასზე ფოკუსირება; არაქართულენოვანი სკოლების/სექტორების მოსწავლეებისა და მასწავლებლებისათვის სახელმწიფო ენის სწავლებისა და მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა. ამაღლებული ცოდნის დონე, ახალი გამოცდილება და უცხოელი თანატოლების ცხოვრებისა და მათი ქვეყნის კულტურის პროექტის მოსალოდნელი გაცნობა; შუალედური შედეგი ეთნიკური უმცირესობებისათვის ქართული ენის ცოდნის დონის ამაღლება; 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 2014-2015 წელს პროგრამაში „ინგლისური ენის საზაფხულო სკოლა საქართველოში“ მონაწილე 1 200 მოსწავლემ აიმაღლა ცოდნის დონე ინგლისურ ენაში; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2016 წელს 600 მოსწავლით გაიზრდება მოსწავლეთა რაოდენობა, რომელიც აიმაღლებს ინგლისური ენის ცოდნის დონეს; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - ცდომილების ალბათობა მინიმალური, ვინაიდან ინგლისურ ენაში გადამზადების შუალედური შედეგის პროცესში ჩართულნი არიან კვალიფიციური სპეციალისტები; შეფასების ინდიკატორები შესაძლო რისკები - ტექნიკურ უზრუნველყოფაში შეფერხება 2. საბაზისო მაჩვენებელი - 2014-2015 წელს 170 მოსწავლემ გამოიმუშვა არაფორმალურ გარემოში საკუთარი თავის შეცნობის, მიზნისა და მთავარი ამოცანის ჩამოყალიბების, პრიორიტეტების გამოკვეთისა და მასზე ფოკუსირების, პირად, ოჯახურ და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში დამოუკიდებლად გადაწყვეტილების მიღების უნარ-ჩვევები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებელთან შედარებით 2016 წელს 90 მოსწავლით გაზრდილი რაოდენობა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; 99 შესაძლო რისკები - ტექნიკურ უზრუნველყოფაში შეფერხება; მოსწავლეთა დაბალი ინტერესი 3. საბაზისო მაჩვენებელი - ეთნიკური უმცირესობების სამოქალაქო ინტერგაციის დონის ამაღლება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - აქტივობის „მულტიკულტურული საზაფხულო სკოლა ეთნიკური უმცირესობებისათვის“ ფარგლებში ბენეფიციართა რაოდენობა გაიზრდება 100 ერთეულით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - ტექნიკურ უზრუნველყოფაში შეფერხება; ეთნიკური უმცირესობების დაბალი ინტერესი ოკუპირებული რეგიონების პედაგოგებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარება (32 02 08) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი გალის რაიონისა და 2008 წლის აგვისტოს მოვლენებამდე ახალგორის რაიონის ფუნქციონირებადი სკოლების პედაგოგებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარებით უზრუნველყოფა. პროექტის მოსალოდნელი ოკუპირებულ რეგიონებში ფუნქციონირებადი სკოლების მასწავლებლებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის შუალედური შედეგი პროგრამაში ჩართულობა. შუალედური შედეგის 1. შეფასების ინდიკატორები საბაზისო მაჩვენებელი - პროგრამის ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილ იქნა ფინანსური დახმარებით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებლის შენარჩუნება ბრალდებული და მსჯავრდებული პირებისათვის განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა (32 02 09) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში ზოგადი განათლების მიღების ხელშეწყობა; პროექტის აღწერა და მიზანი სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის არასრულწლოვანთა აღმზრდელობით დაწესებულებასა და ქალთა და არასრულწლოვანთა №5 საერთო და საპყრობილის რეჟიმის დაწესებულებაში არასრულწლოვანი მსჯავრდებულებისათვის ზოგადი განათლების მიღების შესაძლებლობის უზრუნველყოფა; 100 პროფესიული განათლების კურსების მეშვეობით სასჯელის მოხდის პერიოდში ბრალდებულებისა და მსჯავრდებულების (როგორც სრულწლოვნები, ისე არასრულწლოვნები) სხვადასხვა პროფესიის დაუფლების ხელშეწყობა. სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში მყოფი ყველა არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის შესაძლებლობა სპეციფიურ გარემოში ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული ზოგადი განათლებისთვის აუცილებელი საგნების შესაწავლის, პროექტის მოსალოდნელი შესაბამისი ატესტატის მიღებისა და განათლების სხვა საფეხურზე სწავლის გაგრძელების; შუალედური შედეგი დასაქმების შესაძლებლობა სასჯელაღსრულების პერიოდის დასრულების შემდგომ. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 2015 წელს სასწავლო პროცესში ჩართული ბრალდებული და მსჯავრდებული მოსწავლეების შუალედური შედეგის რაოდენობამ შეადგინა 68%; შეფასების ინდიკატორები მიზნობრივი მაჩვენებელი - სასწავლო პროცესში ჩართული მოსწავლეების ზრდა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - სამიზნე ჯგუფების არარსებობა ეროვნული სასწავლო გეგმების დანერგვა და მონიტორინგი (32 02 10) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის მონიტორინგისა და სხვა კვლევების ჩატარება ეროვნული სასწავლო გეგმის განვითარებისა და დანერგვის ხელშეწყობის მიზნით; პროექტის აღწერა და მიზანი ადრეული და სკოლამდელი განათლების სისტემის ჩამოყალიბება; საგანამანათლებლო მეთოდური ლიტერატურის ხელმისაწვდომობის გაზრდა ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის ეფექტიანობის ამაღლებისთვის; 101 ადრეული და სკოლამდელი განათლების თანაბრად უზრუნველყოფა; პროექტის მოსალოდნელი სასკოლო ასაკის ყველა ბავშვის ინტელექტუალური, ფიზიკური, სოციალური და ემოციური განვითარების დონის ამაღლება, შუალედური შედეგი საკუთარი შესაძლებლობების ფარგლებში ზოგადი განათლების საფეხურზე გადასასვლელად მზადყოფნა; 1. საბაზისო მაჩვენებელი - განხორციელდა მუშაობა დაწყებითი საფეხურის ეროვნულ სასწავლო გეგმაზე და მიმდინარეობს მუშაობა საბაზო საფეხურის ეროვნულ სასწავლო გეგმაზე; მიზნობრივი მაჩვენებელი - გადამუშავებული დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხურების საგნობრივი სასწავლო გეგმები 2. საბაზისო მაჩვენებელი - მომზადებული იქნა ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის მონიტორინგის ჩარჩო დაწყებითი და საბაზო საფეხურებისთვის; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მომზადებულ იქნება ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის მონიტორინგის ჩარჩო საშუალო საფეხურისთვის 3. შუალედური შედეგის საბაზისო მაჩვენებელი - ჩატარებულ იქნა ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის მონიტორინგი საბაზო საფეხურზე შეფასების ინდიკატორები თბილისის მასშტაბით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ჩატარებული იქნება ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის მონიტორინგი საბაზო საფეხურზე რეგიონების სკოლებში, ხოლო საშუალო საფეხურზე თბილისისა და რეგიონების სკოლებში 4. საბაზისო მაჩვენებელი - დამტკიცებულ იქნა სასკოლო მზაობის საგანმანათლებლო სახელმწიფო სტანდარტი, რომლის დასანერგად მომზადებულ იქნა აღმზრდელი გზამკვლევი, ყოველკვირეული აქტივობების კრებული, სატრენინგო მოდულები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მომზადდება სკოლამდელი განათლების სტანდარტი და სტანდარტის დასანერგად საჭირო მეთოდოლოგიური მასალები; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - შესაბამისი საკანონმდებლო აქტების მიღება დაგეგმილ ვადაზე გვიან; შესაძლო რისკები - შესაბამისი საკანონმდებლო აქტების პროექტების შეთანხმების პროცესის შეფერხება საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა (32 02 11) 102 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი დასახლებულ პუნქტებში (სოფელი, დაბა) სადაც არ ფუნქციონირებს სკოლები და მანძილი სოფლებს შორის შესამჩნევია მოსწავლეთა ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფა; პროექტის მოსალოდნელი მოსწავლეებისთვის ზოგადსაგანმათლებლო დაწესებულებების ხელმისაწვდომობის გაზრდა; შუალედური შედეგი 1. საბაზისო მაჩვენებელი - დასახლებულ პუნქტებში (სოფელი, დაბა) სადაც არ ფუნქციონირებს სკოლები და მანძილი შუალედური შედეგის სოფლებს შორის შესამჩნევია მოსწავლეთა 85% უზრუნველყოფლ იქნა ტრანსპორტით; შეფასების ინდიკატორები მიზნობრივი მაჩვენებელი - დასახლებულ პუნქტებში (სოფელი, დაბა) სადაც არ ფუნქციონირებს სკოლები და მანძილი სოფლებს შორის შესამჩნევია მოსწავლეთა 90% უზრუნველყოფლ იქნება ტრანსპორტით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - კლიმატური პირობებიდან და სხვა ფაქტორებიდან გამომდინარე ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (32 02 12) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი; საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსწავლეებისათვის საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სრული ზოგადი განათლების მიღების შესაძლებლობის გაზრდა, ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე მათი კონკურენტუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა; პროექტის აღწერა და მიზანი მოსწავლეებისათვის და სკოლაში დასაქმებულ პირთათვის ჯანსაღი და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა, მოსწავლეებისა და სკოლაში დასაქმებულებისათვის დროული პირველადი და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა; 2016-2017 სასწავლო წლისთვის საკლასო ჟურნალით ყველა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების უზრუნველყოფა; სასკოლო ინიციატივების დაფინანსების გზით მოსწავლეზე ორიენტირებული სასწავლო პროცესის და სასკოლო გარემოს 103 განვითარების ხელშეწყობა; მოსწავლეების ინფორმირებულობის, მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობისა და სამოქალაქო ცნობიერების განვითარების ხელშეწყობა; აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მცხოვრებ ეთნიკურ ქართველებს ქართული ენობრივ-კულტურული იდენტობისა და ისტორიულ სამშობლოსთან კავშირების შენარჩუნებას, აგრეთვე ქართული ენის შესწავლის ხელშეწყობა. პროექტის მოსალოდნელი სწავლისადმი მოსწავლეების ამაღლებული მოტივაცია და თანაბარკონკურენტული გარემო მოსწავლეთა უნარების შუალედური შედეგი წარმოსაჩენად; 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 2015 წლის მდგომარეობით შეძენილ იქნა 37 ათასზე მეტი სასკოლო ჟურნალი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად მოთხოვნილი ჟურნალების რაოდენობის შეძენა 2. საბაზისო მაჩვენებელი - „სასკოლო ინიციატივების წახალისების ქვეპროგრამის“ ფარგლებში ყოველწლიურად საშუალოდ 30-50 პროექტის დაფინანსება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - „სასკოლო ინიციატივების წახალისების ქვეპროგრამის“ ფარგლებში ყოველწლიურად დაფინანსებულ იქნება საშუალოდ 50-60 პროექტი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შუალედური შედეგის შესაძლო რისკები - სამინისტროში შემოსული არაეფექტური და/ან არამიზნობრივი პროექტები შეფასების ინდიკატორები 3. საბაზისო მაჩვენებელი - გადამზადებულ იქნა გალის რაიონის 45 პედაგოგი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად გადამზადებულ იქნება 45 პედაგოგი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - საზღვრის გადაკვეთისას არსებულის პრობლემები 4. საბაზისო მაჩვენებელი - აზერბაიჯანში არსებული ქართული სკოლების მომარაგება 6 ათასამდე ქართული ენისა და მათემატიკის სახელმძღვანელებით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად მოთხოვნილი სახელმძღვანელოების მიწოდება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; 104 შესაძლო რისკები - აზერბაიჯანის საზღვრის კვეთისას პრობლემები უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო კვლევების პროგრამა (32 04) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ – ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი; საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს აპარატი; სსიპ – შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი; სსიპ – საქართველოს სოფლისმეურნეობის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია; სსიპ – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი; სსიპ – ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი; სსიპ – გიორგი ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი; სსიპ – საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია უმაღლესი განათლების სფეროში განსახორციელებელი რეფორმების მიზნებიდან გამომდინარე, სახელმწიფოს განვითარებისა და საკუთრივ უმაღლესი განათლების სისტემის სიცოცხლისუნარიანობის უზრუნველსაყოფად უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებში არსებული ინტელექტუალური პოტენციალის მიზნობრივად გამოყენება, ახალი სამეცნიერო პერსონალის მომზადებისა და მათი შემდგომი განვითარების ხელშეწყობა, სამეცნიერო კვლევის პირობების შექმნა, სწავლის, სწავლებისა და სამეცნიერო კვლევის ინტეგრირებისათვის ხელშეწყობა; უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებების ინტელექტუალური და მატერიალური პოტენციალის ინტეგრაციის ხელშეწყობა; ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების კურსდამთავრებულთათვის ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩატარების ხელშეწყობა, საერთო სამაგისტრო გამოცდებისა და მასწავლებლის სასერტიფიკაციო გამოცდების ჩატარება; პროექტის აღწერა და მიზანი უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგად ჩარიცხულ საქართველოსა და უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა სახელმწიფო სასწავლო გრანტით დაფინანსების უზრუნველყოფა; სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების დაფინანსების უზრუნველყოფა; წარჩინებული სტუდენტების სტიპენდიით უზრუნველყოფა; წარმატებული სტუდენტების სწავლისა და ცხოვრების დაფინანსება მსოფლიოს საუკეთესო უნივერსიტეტებში; განსაკუთრებით ნიჭიერი სტუდენტების ხელშეწყობა; 105 აკადემიური პერსონალის მობილობისა და საერთაშორისო თანამშრომლობის წახალისება; სამეცნიერო გრანტების დაფინანსებით ფუნდამენტური და გამოყენებითი სამეცნიერო ტექნოლოგიური კვლევების განხორციელების ხელშეწყობა; მეცნიერების აღდგენისა და განვითარებისათვის სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებების ხელშეწყობა; სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობის განსხვავებული ფორმების ამოქმედება; მეცნიერთა და ახალგაზრდა მკვლევართა საერთაშორისო თანამშრომლობის წახალისება; სამეცნიერო კვლევების მართვის ოპტიმალური სქემის შემუშავება; საინოვაციო პოლიტიკის განხორციელების ხელშეწყობა. უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კურსდამთავრებულთა განათლებისა და მომზადების მაღალი დონე; პროექტის მოსალოდნელი ახალგაზრდა მეცნიერთა განვითარებისათვის შესაბამის სამუშაო გარემოს ჩამოყალიბება; საბოლოო შედეგი ახალი სამეცნიერო პროდუქტების დანერგვა. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - სკოლის გამოსაშვები, ერთიანი ეროვნული, საერთო სამაგისტრო, პროფესიული და მასწავლებელთა საგნის გამოცდის მომზადებისა და ჩატარების ხარისხის საერთაშორისო სტანდარტებთან მიახლოება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სკოლის გამოსაშვები, ერთიანი ეროვნული, საერთო სამაგისტრო, პროფესიული და საბოლოო შედეგის მასწავლებელთა საგნის გამოცდების მომზადებისა და ჩატარების ხარისხის გათანაბრება საერთაშორისო სტანდარტებთან; შეფასების ინდიკატორები ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - მინიმალური ცდომილების ალბათობა, ვინაიდან დაგროვებულია სისტემების შემუშავების გამოცდილება და სისტემების განვითარების პროცესში ჩართულნი არიან კვალიფიციური სპეციალისტები; შესაძლო რისკები - ტექნიკურ უზრუნველყოფაში შეფერხება 2. საბაზისო მაჩვენებელი - ყოველწლიურად აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში საგანმანათლებლო პროგრამების დასაფინანსებლად გაცემული სრული და ნაწილობრივი სახელმწიფო სასწავლო და 106 სამაგისტრო გრანტებით დაფინანსებული სტუდენტების 10-20%-ით გაზრდილი რაოდენობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სრული და ნაწილობრივი სახელმწიფო სასწავლო და სამაგისტრო გრანტებით დაფინანსებული სტუდენტების რაოდენობის 20-30%-ით ზრდა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15%; შესაძლო რისკები - უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სტუდენტთა საერთო რაოდენობის ცვლილება 3. საბაზისო მაჩვენებელი - ფუნდამენტური და გამოყენებითი სამეცნიერო ტექნოლოგიური კვლევების განხორციელების, სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებების ხელშეწყობის, მეცნიერთა და ახალგაზრდა მკვლევართა საერთაშორისო თანამშრომლობის წახალისების მიზნით 20-30% - ით გაზრდილი დაფინანსებული პროექტების რაოდენობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 30-35% - ით გაზრდილი დაფინანსებული პროექტების რაოდენობა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15%; შესაძლო რისკები - ქვეყნიდან ახალგაზრდა მეცნიერთა და მკვლევართა გადინება გამოცდების ორგანიზება (32 04 01) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სსიპ – შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების კურსდამთავრებულთათვის სკოლის გამოსაშვები და ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩატარების ხელშეწყობა, საერთო სამაგისტრო გამოცდებისა და მასწავლებლის გამოცდების ჩატარება; პროექტის აღწერა და მიზანი საერთაშორისო კვლევების (შეფასებების) განხორციელების უზრუნველყოფა; მოსწავლეთა და სტუდენტთა საერთაშორისო შეფასების უზრუნველყოფა; პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი განათლების შემდგომ საფეხურზე სწავლის გაგრძელების უფლება მხოლოდ შესაბამისი ცოდნის მქონე პირებისათვის; კვალიფიციურ მასწავლებელთა რაოდენობა. 1. შუალედური შედეგის საბაზისო მაჩვენებელი - სკოლის გამოსაშვები, ერთიანი ეროვნული, საერთო სამაგისტრო და პროფესიული გამოცდების შეფასების ინდიკატორები მომზადებისა და ჩატარების ხარისხის საერთაშორისო სტანდარტებთან მიახლოება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სკოლის გამოსაშვები, ერთიანი ეროვნული, საერთო სამაგისტრო და პროფესიული გამოცდების 107 მომზადებისა და ჩატარების ხარისხი პასუხობს საერთაშორისო სტანდარტებს; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - ცდომილების ალბათობა ძალიან დაბალია, ვინაიდან დაგროვებულია სისტემების შემუშავების გამოცდილება და სისტემების განვითარების პროცესში ჩართული არიან კვალიფიციური სპეციალისტები; შესაძლო რისკები - ტექნიკურ უზრუნველყოფაში შეფერხება 2. საბაზისო მაჩვენებელი - მასწავლებელთა საგნის გამოცდის მომზადებისა და ჩატარების ხარისხის საერთაშორისო სტანდარტებთან მიახლოება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - რანჟირებული სიის სიზუსტე, აპელაციების ნაკლებობა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - ცდომილების ალბათობა ძალიან დაბალია, ვინაიდან დაგროვებულია სისტემების შემუშავების გამოცდილება და სისტემების განვითარების პროცესში ჩართული არიან კვალიფიციური სპეციალისტები; შესაძლო რისკები - ტექნიკურ უზრუნველყოფაში შეფერხება 3. საბაზისო მაჩვენებელი - Ⴑაერთაშორისო კვლევებში (შეფასებაში), როგორიცაა TIMSS, PISA, TALIS ჩართული 6 ათასზე მეტი ბენეფიციარი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებელთან შედარებით Ⴑაერთაშორისო კვლევებში (შეფასებაში), როგორიცაა TIMSS, PISA, TALIS ჩართული ბენეფიციარების რაოდენობის ზრდა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - Ⴑაერთაშორისო კვლევების შესახებ მონაწილეთა ნაკლები ინფორმირებულობიდან გამომდინარე მაღალი ცდომილება; შესაძლო რისკები - ტექნიკურ უზრუნველყოფაში შეფერხება მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა (32 04 02) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სსიპ – საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია; სსიპ – ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი; სსიპ – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი; სსიპ – საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია; სსიპ – ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი; სსიპ – გიორგი ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი ფუნდამენტური და გამოყენებითი სამეცნიერო კვლევების, სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის და ახალგაზრდა მეცნიერთა ხელშეწყობა; პროექტის აღწერა და მიზანი სამეცნიერო კვლევებში საერთაშორისო თანამშრომლობის გაღრმავება; საქართველოში მაღალი დონის სამეცნიერო ფორუმებისა და კონფერენციების გამართვა; 108 სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების ბენეფიციართა საქმიანობის მონიტორინგი; სახელმწიფოს მიერ დამსახურებულ მეცნიერთა ფინანსური მხარდაჭერა. კონკურენტული კვლევითი გარემოს შექმნა; ქართული ენის ეროვნული კორპუსის განვითარება, რაც შესაძლებელს გახდის თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებას პროექტის მოსალოდნელი ენის შესწავლის საქმეში; შუალედური შედეგი უმაღლეს სკოლაში ამაღლებული კვლევების კომერციალიზაცია; ახალგაზრდა მეცნიერთა ამაღლებული კვალიფიკაცია. 1. შუალედური შედეგის მიზნობრივი მაჩვენებელი - უმაღლეს სკოლაში თანამედროვე სამეცნიერო ლაბორატორიების რაოდენობა; საერთაშორისო შეფასების ინდიკატორები სამეცნიერო საზოგადოების მიერ აღიარებული ქართული სამეცნიერო პროექტების რაოდენობა; დაფინანსებულ პროექტთა და მეცნიერთა რაოდენობა; წარმოებაში დანერგილი სამეცნიერო პროექტების რაოდენობა სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა (32 04 02 01) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სსიპ – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი კონკურსის წესით, ღია, გამჭვირვალე და თავისუფალი კონკურენციის პრინციპების შესაბამისად სახელმწიფო გრანტების გაცემის ორგანიზება; პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოში არსებული სამეცნიერო და ტექნოლოგიური პოტენციალის შესახებ მონაცემთა შეგროვება, დამუშავება და ანალიზი, წინადადებების მომზადება მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების სახელმწიფო პრიორიტეტების განსახორციელებლად; მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის საგანმანთლებლო პროგრამების დაფინანსებით უზრუნველყოფა; 109 კონკურენტული კვლევითი გარემოს შექმნა; შექმნილი ტექნიკური ბაზა სამეცნიერო კვლევებისთვის; პროექტის მოსალოდნელი მაღალტექნოლოგიური დარგების პროგრესი; შუალედური შედეგი უნივერსიტეტებში კვლევების კომერციალიზაციის ხარისხის ამაღლება, სამეცნიერო მონაცემთა ბაზაზე ხელმისაწვდომობა, სისტემაში მოყვანილი ინფორმაცია ქვეყნის სამეცნიერო პოტენციალის, მიღწევებისა და პრობლემების შესახებ; ახალგაზრდა მეცნიერთა მატერიალური მხარდაჭერა და წახალისება, ახალგაზრდა მეცნიერთა ამაღლებული კვალიფიკაცია. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - სამეცნიერო კვლევებისა და ახალგაზრდა მეცნიერთა ხელშეწყობის მიზნით 263 დაფინანსებული პროექტი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2016 წელს იგეგმება 370 პროექტების დაფინანსება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15%; შესაძლო რისკები - მკვლევართა გადინება ქვეყნიდან 2. შუალედური შედეგის საბაზისო მაჩვენებელი - სართაშორისო სამეცნიერო თანამშრომლობისა და ურთიერთობების ხელშეწყობის კუთხით შეფასების ინდიკატორები დაფინანსებული 122 პროექტი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 150 პროექტის დაფინანსება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15%; შესაძლო რისკები - კურსთა სხვაობა 3. საბაზისო მაჩვენებელი - მეცნიერების პოპულარიზაციის ხელშეწყობის კუთხით დაფინანსებული 32 პროექტი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 50 პროექტების დაფინანსება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15%; შესაძლო რისკები - შესაბამისი საკანონმდებლო აქტების პროექტების შეთანხმების პროცესის შეფერხება სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები (32 04 02 02) 110 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სსიპ – ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი; სსიპ – ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი; სსიპ – გიორგი ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი ფუნდამენტური და გამოყენებითი სამეცნიერო კვლევების, სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განახლება, ახალგაზრდა მეცნიერთა ხელშეწყობა; პროექტის აღწერა და მიზანი სამეცნიერო კვლევებში საერთაშორისო თანამშრომლობის გაღრმავება; საქართველოში მაღალი დონის სამეცნიერო ფორუმებისა და კონფერენციების გამართვა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი კონკურენტული კვლევითი გარემო; ახალგაზრდა მეცნიერთა ამაღლებული კვალიფიკაცია. მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის პროგრამების ხელშეწყობა (32 04 02 03) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია საქართველოში მეცნიერების განვითარების ხელშეწყობა მსოფლიო მეცნიერების მიღწევათა შესაბამისად; პროექტის აღწერა და მიზანი ფუნდამენტური და გამოყენებითი სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა; საქართველოში მეცნიერების განვითარების პროგნოზირება და მსოფლიო მეცნიერების მიღწევათა შესაბამისად სახელმწიფო პრიორიტეტების შესახებ წინადადებების მომზადება. პროექტის მოსალოდნელი გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომები და გამოცემული სხვადასხვა სამეცნიერო ენციკლოპედიები და ჟურნალები. შუალედური შედეგი 1. შუალედური შედეგის საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოში მეცნიერების განვითარების ხელშეწყობის მიზნით 10% - ით გაზრდილ იქნა შეფასების ინდიკატორები საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მიერ გამოქვეყენებული სამეცნიერო ნაშრომების, ენციკლოპედიებისა და ჟურნალების რაოდენობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მიერ გამოქვეყენებული სამეცნიერო 111 ნაშრომების, ენციკლოპედიებისა და ჟურნალების 5%-ით გაზრდილი რაოდენობა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - ანგარიშვალდებული უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებებიდან სათანადო მასალების დროულად წარმოუდგენლობა 2. საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მიერ განიხილული და შეაფასებული უმაღლეს საგანმანათლებლო და სამეცნიერო - კვლევითი დაწესებულებების წლიური სამეცნიერო ნაშრომები და მიღწევები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - აკადემიის მიერ განხილურლი და შეფასებული სამეცნიერო ნაშრომების გაზრდილი რაოდენობა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - წინა წელთან შედარებით უფრო ნაკლები სამეცნიერო ნაშრომის შეფასება; შესაძლო რისკები - ანგარიშვალდებული უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებებიდან სათანადო მასალების დროულად წარმოუდგენლობა სოფლის მეურნეობის დარგში მეცნიერთა ხელშეწყობა (32 04 02 04) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია აგროსასურსათო სექტორში გამოყენებითი და ფუნდამენტური კვლევების ხელშეწყობა; პროექტის აღწერა და მიზანი სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის შედეგად რეკომენდაციების შემუშავება, კვლევითი საქმიანობისა და სწავლების ერთობლივი ფუნქციონირების მხარდაჭერა, საერთაშორისო და სამეცნიერო-ტექნიკური თანამშრომლობის გაღრმავება. პროექტის მოსალოდნელი აგროსასურსათო სექტორში წარმოებული კვლევის შედეგების შეფასება დამოუკიდებელ რეცეზენტ - ექსპერტების, შუალედური შედეგი პრაქტიკოსების, მეცნიერების მიერ. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - განხილულ და შეაფასებულ იქნა უმაღლეს საგანმანათლებლო და აგრარული პროფილის სამეცნიერო - კვლევითი დაწესებულებების წლიური სამეცნიერო ნაშრომების და მიღწევები; შუალედური შედეგის მიზნობრივი მაჩვენებელი - განხილურლი და შეფასებული აგრარული პროფილის სამეცნიერო ნაშრომების გაზრდილი შეფასების ინდიკატორები რაოდენობა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - მინიმალური ალბათობა; შესაძლო რისკები - ანგარიშვალდებული უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებებიდან სათანადო მასალების დროულად წარმოუდგენლობა 112 2. საბაზისო მაჩვენებელი - 10% - ით გაიზარდა საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მიერ გამოქვეყენებული აგრარული პროფილის სამეცნიერო ნაშრომების, ენციკლოპედიებისა და ჟურნალების რაოდენობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - აკადემიის მიერ გამოქვეყენებული აგრარული პროფილის სამეცნიერო ნაშრომების, ენციკლოპედიებისა და ჟურნალების 5%-ით გაზრდა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - ანგარიშვალდებული უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებებიდან სათანადო მასალების დროულად წარმოუდგენლობა სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტები და ახალგაზრდების წახალისება (32 04 03) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო აპარატი უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგად ჩარიცხულ საქართველოსა და უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა სახელმწიფო სასწავლო გრანტით დაფინანსების უზრუნველყოფა; პროექტის აღწერა და მიზანი წარჩინებული სტუდენტების სტიპენდიით უზრუნველყოფა; უცხო ქვეყნის მოქალაქეთათვის სწავლების ხელშეწყობით საერთაშორისო კავშირების განმტკიცება, განათლების სფეროში თანამშრომლობის ხელშეწყობა; უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სწავლის საგრანტო და პროგრამული დაფინანსების სისტემების შემდგომი სრულყოფა; წარჩინებულ სტუდენტთა ხელშეწყობა, მათთვის განათლების მიღებასთან დაკავშირებული ფინანსური ტვირთის პროექტის მოსალოდნელი შემსუბუქების გზით; შუალედური შედეგი საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა გაზრდილი რაოდენობა; 113 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ,,სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს“ პროგრამის ფარგლებში სტიპენდიები 150 ლარის ოდენობით, გამოეყო საქართველოს 10 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების 2 700 სტუდენტზე მეტს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლეტან შდარებით სახელმწიფო სტიპენდიების მქონე სტუდენტების გაზრდილი რაოდენობა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სტუდენტთა საერთო რაოდენობის ცვლილება 2. საბაზისო მაჩვენებელი - უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ბაკალავრიატის ან/და დიპლომირებული მედიკოსის/სტომატოლოგის აკრედიტებული საგანმანათლებლო პროგრამების პროგრამული მიმართულების/მიმართულებების ფარგლებში 12 126 -მდე სტუდენტის დაფინანსებით უზრუნველყოფა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - აბაზისო მაჩვენებელთან შედარებით 5 000 სტუდნეტებით ყოველწლიური რაოდენობის ზრდა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 25%; შესაძლო რისკები - უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სტუდენტთა საერთო რაოდენობის ცვლილება შუალედური შედეგის 3. შეფასების ინდიკატორები საბაზისო მაჩვენებელი - უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგად აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხულ სტუდენტთა სრული (100%) რაოდენობის უზრუნველყოფა სახელმწიფო სასწავლო და სამაგისტრო გრანტით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებელთან შედარებით სახელმწიფო სასწავლო და სამაგსტრო გრანტით დაფინანსებული სტუდნეტების გაზრდილი რაოდენობა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15%; შესაძლო რისკები - უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სტუდენტთა საერთო რაოდენობის ცვლილება 4. საბაზისო მაჩვენებელი - 2015 წელს 54 იმ უცხო ქვეყნის მოქალაქეების სწავლების ხელშეწყობა, რომლებიც საერთაშორისო შეთანხმებებით, ხელშეკრულებებით, პროგრამებით, აგრეთვე, მემორანდუმებით ნაკისრი ვალდებულებების ფარგლებში ისწავლიან/სწავლობენ საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში აკრედიტებულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებელთან შედარებით ბენეფიციართა 33%-ით გაზრდილი რაოდენობა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15%; შესაძლო რისკები - უცხო ქვეყნის მოქალაქეების საერთო რაოდენობის ცვლილება 114 უმაღლესი განათლების ხარისხის განვითარების ხელშეწყობა (32 04 04) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ახალგაზრდა და პერსპექტიული კადრების სწავლებისა და კვლევის პროცესში ჩართულობის ხელშეწყობა; პროექტის აღწერა და მიზანი აკადემიური პერსონალის პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა; ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემის ინტერნაციონალიზაციის ხელშეწყობა. სტუდენტზე ორიენტირებულ სასწავლო გარემოში პედაგოგიური ინოვაციების განვითარება; სწავლების ყველა დონეზე სწავლას, სწავლებასა და კვლევას შორის მჭიდრო კავშირი; პროექტის მოსალოდნელი აკადემიური პერსონალის სწავლების კომპეტენციების გაუმჯობესება; შუალედური შედეგი საერთაშორისო საგანმანათლებლო სივრცეში ბენეფიციარი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების და მათ მიმართ ნდობის ამაღლება. ინტეგრაცია 1. შუალედური შედეგის საბაზისო მაჩვენებელი - უმაღლესი განათლების ხარისხის განვითარების ხელშეწყობა; შეფასების ინდიკატორები მიზნობრივი მაჩვენებელი - უმაღლესი განათლების ხარისხის შესაბამისობა საერთაშორისო სტანდარტებთან; შესაძლო რისკები - საერთაშორისო აღიარების მქონე უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების რაოდენობის სიმცირე უმაღლესი განათლებისა და სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების ხელშეწყობა (32 04 05) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ქართულის, როგორც უცხო ენის, ვებგვერდის www.geofl.ge ახალი სასწავლო-მეთოდური მასალით მუდმივად შევსება და განახლება; ორენოვანი აკადემიური ლექსიკოგრაფიის განვითარების ხელშეწყობა; 115 უმარლესი განათლებისა და სამეცნიერო - კვევითი პროექტების ხელშეწყობა. უცხოეთში ქართული ენის პოპულარიზაცია; პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შექმნილი და განახლებული სასწავლო მასალა და ვიდეო ფაილი; სტუდენტების მოტივაციის ამაღლება. 1. შუალედური შედეგის საბაზისო მაჩვენებელი - ორენოვანი აკადემიური ლექსიკოგრაფიის განვითარების ხელშეწყობა; შეფასების ინდიკატორები მიზნობრივი მაჩვენებელი - ორენოვანი აკადემიური ლექსიკოგრაფიის ყოველწლიური შევსება/განახლება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - სტუდენტებისა და პრაქტიკოსი ლექსიკოგრაფების ნაკლები დაინტერესება; შესაძლო რისკები - ტექნიკურ უზრუნველყოფაში შეფერხება საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება (32 05) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო საქართველოს განათლების სისტემაში საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით სასკოლო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და სწავლების პროცესში თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა; პროექტის აღწერა და მიზანი თანამედროვე უნარ-ჩვევების დაუფლებისა და საგანმანათლებლო პროგრამების უკეთ დაძლევის მიზნით საჯარო სკოლების პირველკლასელი მოსწავლეების უზრუნველყოფა პერსონალური კომპიუტერებით („ნეთბუქებით“), ხოლო წარჩინებული ახალგაზრდების დაჯილდოება კომპიუტერული ტექნიკით; ოთხ წლიან პერიოდში ყველა საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია, ასევე 150 ახალი საჯარო სკოლის აშენება და 300 მომავლის კლასის გახსნა; საჯარო სკოლებში ინფორმაციული-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ინფრასტრუქტურის განვითარება თანამედროვე 116 სასწავლო გარემოს შესაქმნელად; სამინისტროს სისტემაში შემავალი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების მშენებლობა - რეაბილიტაცია, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, ინვენტარითა და ტექნიკით მომარაგება. ყველა სახელმწიფო საგანმანათლებლო დაწესებულებაში შექმნილი სრულყოფილი სასწავლო პროცესის შესაბამისი გარემო; პროექტის მოსალოდნელი მოსწავლეების ამაღლებული მოტივაცია; საბოლოო შედეგი უზრუნველყოფილი ყველა საჯარო სკოლა კომპიუტერული ტექნიკითა და ინტერნეტ-კავშირით. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - თანამედროვე სასწავლო გარემოს შექმნის მიზნით კომპიუტერული ტექნიკითა და შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით საჯარო სკოლების ეტაპობრივი აღჭურვის პროცესი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საჯარო სკოლების სრული აღიჭურვა კომპიუტერული ტექნიკითა და შესაბამისი მატერიალურტექნიკური ბაზით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - შეფერხება ტექნიკურ უზრუნველყოფის კუთხით 2. საბაზისო მაჩვენებელი - თანამედროვე უნარ-ჩვევების დაუფლებისა და საგანმანათლებლო პროგრამების უკეთ დაძლევის საბოლოო შედეგის მიზნით საჯარო სკოლების ყველა პირველკლასელი მოსწავლე და მათი დამრიგებლები უზრუნველყოფილ იქნენ შეფასების ინდიკატორები პერსონალური კომპიუტერებითა და წარჩინებული განხორციელდა ახალგაზრდების დაჯილდოევება კომპიუტერული ტექნიკით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საჯარო სკოლების ყველა პირველკლასელი მოსწავლისა და მათი დამრიგებლების უზრუნველყოფა პერსონალური კომპიუტერებით და წარჩინებული ახალგაზრდების დაჯილდოვება კომპიუტერული ტექნიკით 3. საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს განათლების სისტემაში საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების მშენებლობა/რეაბილიტაციის ეტაპობრივი მიმდინარეობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - გაიზრდება ახალ აშენებული და რეაბილიტირებული საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების რაოდენობა; 117 ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 30%; შესაძლო რისკები - შეფერხება ტექნიკურ უზრუნველყოფის კუთხით საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და მოსწავლეების/სტუდენტების ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა (32 05 01) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო საქართველოს განათლების სისტემაში საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა, ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და სწავლების პროცესში თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა; პროექტის აღწერა და მიზანი თანამედროვე უნარ-ჩვევების დაუფლებისა და საგანმანათლებლო პროგრამების უკეთ დაძლევის მიზნით საჯარო სკოლების პირველკლასელი მოსწავლეების და მათი დამრიგებლების უზრუნველყოფა საბავშვო სასწავლო პორტატული კომპიუტერით, ხოლო წარჩინებული ახალგაზრდების წახალისება სხვადასხვა კომპიუტერული ტექნიკით; საჯარო სკოლებში ინფორმაციული-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების სასწავლო გარემოს შესაქმნელად; ინფრასტრუქტურის განვითარება თანამედროვე საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სისტემაში შემავალი საგანმანათლებლო და სამეცნიეროკვლევითი დაწესებულებების მშენებლობა - რეაბილიტაცია, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, ინვენტარითა და ტექნიკით მომარაგება. ყველა სახელმწიფო საგანმანათლებლო დაწესებულებაში შექმნილი სრულყოფილი სასწავლო პროცესის შესაბამისი გარემო; პროექტის მოსალოდნელი მოსწავლეების ამაღლებული მოტივაცია; შუალედური შედეგი კომპიუტერული ტექნიკით უზრუნველყოფილი ყველა საჯარო სკოლა. შუალედური შედეგის 1. შეფასების ინდიკატორები საბაზისო მაჩვენებელი - 2015 წელს გასულ წლებთან შედარებით 13% - ით გაიზარდა საჯარო სკოლების რაოდენობა, 118 რომელიც აღიჭურვა შესაბამისი რაოდენობის კომპიუტერული ტექნიკით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებელთან შედარებით 2016 წელს გაიზრდება საჯარო სკოლების რაოდენობა, რომელიც უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი რაოდენობის კომპიუტერული ტექნიკით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - ტექნიკურ უზრუნველყოფაში შეფერხება 2. საბაზისო მაჩვენებელი - 2015-2016 სასწავლო წელს პროგრამის „ჩემი პირველი კომპიუტერი“ ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილი იქნა პერსონალური კომპიუტერებით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2016- 2017 სასწავლო წელს პროგრამის „ჩემი პირველი კომპიუტერი“ ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილი იქნება პერსონალური კომპიუტერებით საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება (32 05 02) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირების, ტერიტორიული ორგანოების, საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებების მშენებლობა რეაბილიტაცია, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, ინვენტარითა და ტექნიკით მომარაგება. ყველა საგანმანმანათლებლო დაწესებულებაში ჩამოყალიბებული სრულყოფილი სასწავლო პროცესისათვის საჭირო პროექტის მოსალოდნელი პირობები. შუალედური შედეგი 1. შუალედური შედეგის მიზნობრივი მაჩვენებელი - რეაბილიტირებული და შესაბამისი ინვენტარით აღჭურვილი უმაღლესი და სამეცნიერო შეფასების ინდიკატორები კვევითი დაწესებულებების რაოდენობა; რეაბილიტირებული და შესაბამისი ინვენტარით აღჭურვილი ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებების რაოდენობა; რეაბილიტირებული და შესაბამისი ინვენტარით აღჭურვილი პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების რაოდენობა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება (32 05 02 01) 119 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მშენებლობა და რეაბილიტაცია; ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების სხვადასხა სახის ინვენტარითა და აღჭურვილობით უზრუნველყოფა; პროექტის აღწერა და მიზანი საჯარო სკოლების სასკოლო მერხებითა და სკამებით უზრუნველყოფა; საჯარო სკოლებში წინა წლებში დამონტაჟებული გათბობის სისტემების მდგომარეობის მონიტორინგი და გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრა. პროექტის მოსალოდნელი ყველა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში ჩამოყალიბებული სრულყოფილი სასწავლო პროცესისათვის საჭირო შუალედური შედეგი პირობები. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 2015 წელს გასულ წელთან შედარებით 81% გაიზარდა რეაბილიტირებული საჯარო სკოლების რაოდენობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებელთან შედარებით 2016 წელს 51% გაიზრდება რეაბილიტირებული საჯარო სკოლების რაოდენობა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - ტექნიკურ უზრუნველყოფაში შეფერხება 2. შუალედური შედეგის საბაზისო მაჩვენებელი - 2014 - 2015 წელს დასრულდა 16 ახალი საჯარო სკოლის მშენებლობა; შეფასების ინდიკატორები მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებელთან შედარებით 2016 წელს 17 ერთეულით გაიზრდება ახალი აშენებული საჯარო სკოლების რაოდენობა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - ტექნიკურ უზრუნველყოფაში შეფერხება 3. საბაზისო მაჩვენებელი - 2015 წელს გასულ წლებთან შედარებით 16% -ით გაიზარდა ახალი სასკოლო ინვენტარით აღჭურვილი საჯარო სკოლების რაოდენობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებელთან შედარებით 2016 წელს 28% გაიზრდება ახალი სასკოლო ინვენტარით აღჭურვილი საჯარო სკოლების რაოდენობა; 120 ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - ტექნიკურ უზრუნველყოფაში შეფერხება პროფესიული საგანანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება (32 05 02 02) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების მშენებლობა და რეაბილიტაცია; პროექტის აღწერა და მიზანი პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების სხვადასხა სახის ინვენტარითა და აღჭურვილობით უზრუნველყოფა; პროფესიულ განათლებაზე გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით ახალი პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების მშენებლობა და შესაბამისი ინვენტარითა და აღჭურვილობით უზრუნველყოფა. ყველა პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ჩამოყალიბებული სრულყოფილი სასწავლო პროცესისათვის პროექტის მოსალოდნელი საჭირო პირობები; შუალედური შედეგი პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების გაზრდილი რაოდენობა. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - დასრულდა 23 პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი შუალედური შედეგის დაწესებულებების მშენებლობა/რეაბილიტაცია/აღჭურვა; შეფასების ინდიკატორები მიზნობრივი მაჩვენებელი - გაიზრდება ახალი აშენებული, რეაბილიტირებული და აღჭურვილი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი დაწესებულებების რაოდენობა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - ტექნიკურ უზრუნველყოფაში შეფერხება უმაღლესი და სამეცნიერო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება (32 05 02 03) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო 121 უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების მშენებლობა და რეაბილიტაცია; პროექტის აღწერა და მიზანი უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების სხვადასხა სახის ინვენტარითა და აღჭურვილობით უზრუნველყოფა; პროექტის მოსალოდნელი რეაბილიტირებული და შესაბამისი ინვენტარით აღჭურვილი შუალედური შედეგი დაწესებულებები. უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო 1. საბაზისო მაჩვენებელი - განხორციელდა 10 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ნაწილობრივი შუალედური შედეგის მშენებლობა/რეაბილიტაცია/აღჭურვა; შეფასების ინდიკატორები მიზნობრივი მაჩვენებელი - განხორციელდება 10 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სრული მშენებლობა/რეაბილიტაცია/აღჭურვა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - ტექნიკურ უზრუნველყოფაში შეფერხება სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების ინფრასტრუქტურის განვითარება (32 05 02 04) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების მშენებლობა - რეაბილიტაცია; სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოები სხვადასხა სახის ინვენტარითა და აღჭურვილობით უზრუნველყოფა; პროექტის მოსალოდნელი რეაბილიტირებული და შესაბამისი ინვენტარით აღჭურვილი შუალედური შედეგი იურიდიული პირები და ტერიტორიული ორგანოები. სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის შუალედური შედეგის 1. შეფასების ინდიკატორები საბაზისო მაჩვენებელი - განხორციელდა რიგი საგანმანათელბო რესურცენტრების სარეაბილიტაციო სამუშაოები; 122 მიზნობრივი მაჩვენებელი - განხორციელდება რიგი სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების მშენებლობა/რეაბილიტაცია/აღჭურვა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - ტექნიკურ უზრუნველყოფაში შეფერხება პროფესიული განათლება (32 03) პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს აპარატი; სსიპ – ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა; სსიპ – განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი; სსიპ – განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა მოსახლეობის პროფესიულ-საგანმანათლებლო მოთხოვნილების დაკმაყოფილება, პირის პროფესიული განვითარების, პროფესიული კარიერისა და სოციალური დაცვის ხელშეწყობა; პროფესიული განათლებისა და მომზადების ერთიანი, ხარისხიანი და ეფექტიანი სისტემის ჩამოყალიბება; პროფესიული განათლების განვითარების 2013–2020 წლების სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის განხორციელება; პროფესიული განათლების ხარისხის გაუმჯობესების ხელშეწყობა, პროფესიული განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდა; პროექტის აღწერა და მიზანი ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელთა სახელმწიფო ენის ცოდნის დონისა და პროფესიული კვალიფიკაციის ამაღლებისათვის ეროვნული უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებული რეგიონების ადგილობრივი თვითმმართველობებისა და საჯარო სკოლების ადმინისტრაციების თანამშრომელთა გადამზადება; ინფორმაციული ტექნოლოგიების სფეროში პროფესიული საგანმანათლებლო საქმიანობის განხორციელება; მაღალკვალიფიციური, შიგა და საერთაშორისო შრომის ბაზრებზე კონკურენტუნარიანი სპეციალისტების მომზადება ინფორმაციული ტექნოლოგიების სხვადასხვა მიმართულებით; ერთიანი საინფორმაციო სისტემის დანერგვა (მათ შორის, საჯარო სკოლებში), ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული სწავლისა და სწავლების მეთოდების შემოღება და თანამედროვე სასწავლო გარემოს შექმნა შესაბამისი ინტერნეტკავშირის უზრუნველყოფით. 123 პროფესიული განათლების გაზრდილი მოთხოვნა/ხარისხი; პროფესიული განათლების თავსებადობა ევროპულ საგანმანათლებლო სივრცესთან და შესაბამისობა შრომის ბაზრის მოთხოვნებთან; სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირების დასაქმების ხელშეწყობა; პროფესიული განათლების ხელმისაწვდომობა საზოგადოებისაგან გარიყვის რისკის ქვეშ მყოფი პირებისათვის (შშმპ, სსსმპ, ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლები, დევნილები, პატიმრები, პრობაციონერები, განათლების სისტემის მიღმა პროექტის მოსალოდნელი დარჩენილები და ა.შ); საბოლოო შედეგი ადაპტირებული ფიზიკური გარემოს მქონე პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების გაზრდილი რაოდენობა; ფორმალური განათლების მიღმა დარჩენილ პირების პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მექანიზმის შემუშავება; ქვეყნის რეგიონული და ეკონომიკური საგანმანათლებლო დაწესებულებები; განვითარების შესაბამისად ჩამოყალიბებული ახალი ჩართვის პროფესიული 1. საბაზისო მაჩვენებელი - პროფესიული განათლების სტუდენტებისათვის ხარისხიანი განათლების მიწოდების მიზნით, პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი დაწესებულებები უზრუნველყოფილ იქნა შესაბამისი ინფრასტრუქტურით, თანამედროვე მატერიალურ-ტექნიკური ბაზითა და საჭირო ფინანსური რესურსით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროფესიული განათლების სტუდენტების 100% უზრუნველყოფილ იქნება ხარისხიანი საბოლოო შედეგის პროფესიული განათლებით; შეფასების ინდიკატორები ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15%; შესაძლო რისკები - ბენეფიციარების განსხვავებული შესაძლებლობები 2. საბაზისო მაჩვენებელი - საჯარო მართვასა და ადმინისტრირებაში საჭირო უნარ-ჩვევების განვითარებისა და ქართული ენის ცოდნის დონის ამაღლების მიზნით, გადამზადებული ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებული და მაღალმთიანი რეგიონების ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში დასაქმებული პირების რაოდენობის 124 ყოველწლიურად 10%-ით ზრდა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად გადამზადებულთა 20-30%-ით ზრდა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - სხვადასხვა სასწავლო კურსებზე განათლების მიღების მსურველთა ნაკლები დაინტერესება პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობა (32 03 01) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი პროფესიული კოლეჯები; სსიპ – განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი; საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს აპარატი პროფესიული განათლებისა და მომზადების ერთიანი, ხარისხიანი და ეფექტიანი სისტემის ჩამოყალიბება; პროფესიული განათლების შესახებ მოსახლეობის ინფორმირებულობის დონის ამაღლება და პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში პირთა ჩარიცხვის მაქსიმალურად გამჭვირვალე სისტემის ჩამოყალიბება; შრომის ბაზარზე ორიენტირებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება; პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურით უზრუნველყოფა; პროექტის აღწერა და მიზანი თანამედროვე მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით აღჭურვა და პროფესიულ განათლებაზე გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით ახალი პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ჩამოყალიბება; მასწავლებელთა მომზადებისა და პროფესიული განვითარების სისტემის ჩამოყალიბება; ინკლუზიური პროფესიული განათლების დანერგვის ხელშეწყობა და საზოგადოებისაგან გარიყვის რისკის ქვეშ მყოფი პირებისათვის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა; პროფესიული განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდა სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირებისთვის; სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირების პროფესიული განათლების პროცესში საჭირო ტექნოლოგიური მხარდაჭერით უზრუნველყოფა; არაფორმალური პროფესიული განათლების აღიარების მექანიზმების დანერგვა; 125 პროფესიული განათლების შესახებ მოსახლეობის ინფორმირებულობის დონის ამაღლება; პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების შეესაბამისობა შრომის ბაზრის არსებულ და სამომავლო მოთხოვნებთან; პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სასწავლო პროცესისა და ცოდნის ხარისხის ამაღლება; შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისად გადამზადებული კვალიფიციური პერსონალი; სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირების დასაქმების ხელშეწყობა; პროექტის მოსალოდნელი პროფესიული განათლება ხელმისაწვდომია საზოგადოებისაგან გარიყვის რისკის ქვეშ მყოფი პირებისათვის; შუალედური შედეგი ადაპტირებული ფიზიკური გარემოს მქონე პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების გაზრდილი რაოდენობა; ფორმალური განათლების მიღმა დარჩენილ პირების პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მექანიზმის შემუშავება და არაფორმალური განათლების აღიარება; ქვეყნის რეგიონული და ეკონომიკური საგანმანათლებლო დაწესებულებები. განვითარების შესაბამისად ჩამოყალიბებული ახალი ჩართვის პროფესიული 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 10 000 ზე მეტი პენეფიციარის ჩართულობა პროფესიულ განათლების პროცესში; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებელთან შედარებით გაზრდილი ბენეფიციარების რაოდნეობა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შუალედური შედეგის შესაძლო რისკები - პროფესიული განათლების მიღების მსურველთა ნაკლები დაინტერესება პროფესიული შეფასების ინდიკატორები საგანმანათლებლო პროგრამებით 2. საბაზისო მაჩვენებელი - პროფესიული მომზადების კურსებში ჩართულ იქნა 400-მდე მსჯავრდებული და ყოფილი პატიმარი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროფესიული მომზადების კურსებში ჩართული იქნება 450-მდე ბენეფიციარი; 126 ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - პარტნიორი ორგანიზაციების მხრიდან პროფესიული მომზადების კურსების მიმართ ნაკლები ინტერესი 3. საბაზისო მაჩვენებელი - კურსდამთავრებულთა კვლევის მიხედვით, ურსდამთავრებულთა დასაქმების მაჩვენებელი განსაზღვრულ იქნა 40%-მდე; მიზნობრივი მაჩვენებელი - კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაჩვენებელი 2015 წლის მაჩვენებელთან შედარებით გაიზრდება 2%-ით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - განათლების ხარისხი ეროვნული უმცირესობების პროფესიული გადამზადება (32 03 02) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებული და მაღალმთიანი რეგიონების ადგილობრივი თვითმმართველობის ორ¬განოებში, ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ მართულ საწარმოებსა და არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირებში, აღმასრულებელი ხელისუფლების დაწესებულებათა ტერიტორიულ ორგანოებში, საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებში დასაქმებულთა გადამზადება, კვალიფიკაციისა და ქართული ენის ცოდნის ამაღლება. საქართველოს ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებული და მაღალმთიანი რეგიონების ადგილობრივი თვითმმართველობის ორ¬განოებში, ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ მართულ საწარმოებსა და არასამეწარმეო პროექტის მოსალოდნელი (არაკომერციულ) იურიდიულ პირებში, აღმასრულებელი ხელისუფლების დაწესებულებათა ტერიტორიულ ორგანოებში, შუალედური შედეგი საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებში დასაქმებულ თანამშრომელთა ქართული ენის ცოდნის დონის ამაღლება და პროფესიული უნარ-ჩვევების განვითარება. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამისა და საჯარო მმართველობისა და ადმინისტრირების შუალედური შედეგის პროგრამის კურსების რაოდენობა - 7; შეფასების ინდიკატორები მიზნობრივი მაჩვენებელი - სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამისა და საჯარო მმართველობისა და ადმინისტრირების პროგრამის კურსების რაოდენობრივი ზრდა 10- მდე; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; 127 შესაძლო რისკები - სხვადასხვა სასწავლო კურსებზე განათლების მიღების მსურველთა ნაკლები დაინტერესება 2. საბაზისო მაჩვენებელი - საჯარო მმართველობისა და ადმინისტრირების პროგრამის კურსდამთავრებულთა რაოდენობა განისაზღვრება 480 ერთეულით, ხოლო სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამის კურსდამთავრებულთა რაოდენობა -2 000 ერთეულით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამისა და საჯარო მმართველობისა და ადმინისტრირების პროგრამის კურსდამთავრებულთა რაოდენობრივი ზრდა საბაზისო მაჩვენებელთან შედარებით 30%-ით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - საჯარო სექტორში ეთნიკურ უმცირესობათა დასაქმების დაბალი პროცენტული მაჩვენებელი განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა (32 03 03) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა ინფორმაციული ტექნოლოგიების სფეროში პროფესიული საგანმანათლებლო საქმიანობის განხორციელება; ინფორმაციული ტექნოლოგიების სხვადასხვა მიმართულებით მაღალკვალიფიციური, შიდა და საერთაშორისო შრომის ბაზრებზე კონკურენტუნარიანი სპეციალისტების მომზადება; პროექტის აღწერა და მიზანი თანამედროვე ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ხელმისაწვდომობა და ინფრასტრუქტურის განვითარება; ერთიანი საინფორმაციო სისტემის დანერგვა (მ.შ. საჯარო სკოლებში), ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული სწავლისა და სწავლების მეთოდების შემოღება და თანამედროვე სასწავლო გარემოს შექმნა შესაბამისი ინტერნეტ-კავშირის უზრუნველყოფით. მაღალკვალიფიციული სპეციალისტების გაზრდილი რაოდენობა ინფორმაციული ტექნოლოგოების სხვადასხვა სფეროში; პროექტის მოსალოდნელი თანამედროვე სასწავლო გარემოს შექმნა საქართველოს საჯარო სკოლებში შესაბამისი ინტერნეტ-კავშირის შუალედური შედეგი უზურნველყოფით. 128 1. საბაზისო მაჩვენებელი - IT პროფესიული სწავლება გაიარა 282-მა სტუდენტმა, მათ შორის სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე 5-მა პირმა. წარმატებით დასაქმდა კურსდამთავრებულთა 60%. მიმდინარეობს სასწავლო სივრცის და ინფრასტრუქტურის გაფართოების მოსამზადებელი პერიოდი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებელთან შედარებით 2016 წელს ახალი ინფრასტრუქტურის გათვალისწინებით სტუდენთა რაოდენობა გაიზრდება 7%-მდე. წარმატებით დასქმდება კურსდამთავრებულთა 70%; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - წარმატებით დასქმდება კურსდამთავრებულთა 65%; შესაძლო რისკები - ბენეფიციარების განსხვავებული შესაძლებლობები 2. საბაზისო მაჩვენებელი - სკოლების 100% ინტერნეტიზირებულია და ჩართულია ერთიან საგანმანათლებლო ქსელში. ამათგან მაღალი ოპტიკური კავშირით და მარალსიჩქარიანი ინტერნეტით სარგებლობს სკოლების 30%; მიზნობრივი მაჩვენებელი - გაიზრდება ქსელის ფუნქციონირების ეფექტოანობა, მონაცემთა გადაცემის საჩქარე, მოთხოვნების შესრულების მაჩვენებლები, ქსელების გამტარუნარიანობა. სკოლების მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტით უზრუნველყოფა საბაზისო მაჩვენებელთან შედარებით ყოველწლიურად გაიზრდება 15%-ით; შუალედური შედეგის ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაბალია ახალი ტექნოლოგიებისათვის დამახასიათებელი მაღალი საიმედოობა და შეფასების ინდიკატორები ფუნქცინირების სტაბილურობა, სპეციალისტების კვალიფიკაცია უზრუნველყოფს დანერგვის სამუშაოების შესრულების მაღალ ხარისხს, რაც ზრდის წარმატებული შედეგის მიღების ალბათობას; შესაძლო რისკები - პროვაიდერების განვითარება 3. საბაზისო მაჩვენებელი - Voip სატელეფონო კავშირით უზრუნველყოფილია სკოლების 3%; მიზნობრივი მაჩვენებელი - Voip სატელეფონო კავშირით უზრუნველყოფილი იქნება სკოლების 50%-ზე მეტი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - ტექნიკურ უზრუნველყოფაში შეფერხება 4. საბაზისო მაჩვენებელი - ამოქმედდა საჯარო სკოლების ახალი საინფორმაციო სისტემის მოდულების ნაწილი, ასევე ამოქმედდა პროფესიული განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ამოქმედდება ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების საინფორმაციო სისტემის eScholl ის მოდულები: eJournal, მასწავლებლების პროფესიული განვითარება, ფინანსები; პროფესიული განათლების ახალი საინფორმაციო სისტემა უზრუნველყოფს ყველა დაინტერესებული კლიენტის მოთხოვნებს; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - ცდომილების ალბათობა ძალიან დაბალია, ვინაიდან დაგროვებულია სისტემების 129 შემუშავების გამოცდილება და სისტემების განვითარების პროცესში ჩართული არიან კვალიფიციური სპეციალისტები; შესაძლო რისკები - ბენეფიციარების განსხვავებული შესაძლებლობები სამხედრო წვრთნა და განათლება (29 02) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ გენერალ კვინიტაძის სახელობის კადეტთა სამხედრო ლიცეუმი; ა(ა)იპ სპორტული კლუბი არმია; სსიპ დავით აღმაშენებლის სახელობის ეროვნული თავდაცვის აკადემია; საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი სამხედრო მოსამსახურეების წვრთნისა და განათლების სისტემის გაუმჯობესება. მაღალხარისხიანი და რეალურ საბრძოლო პირობებთან მაქსიმალურად მიახლოებული წვრთნა და თანამედროვე საგანმანათლებლო სტანდარტებით მომზადება მაღალკვალიფიციური პირადი შემადგენლობის ჩამოსაყალიბებლად. სამხედრო სწავლებები, სასწავლო კურსები, სიმულაციური საშუალებების განვითარება, სამხედრო განათლებასა და დაწყებით სამხედრო მომზადება, ასევე, სპეციალიზაციის კურსები. საერთაშორისო წვრთნებში ჩართული ქვედანაყოფების ნატოსთან თავსებადობის ზრდა, უწყებათაშორის სწავლებებში მონაწილეობის შედეგად მართვისა და კონტროლის სისტემის გაუმჯობესება. ქვეყნის შიგნით და გარეთ სასწავლო კურსებში პროექტის მოსალოდნელი მომზადებული და გადამზადებული სამოქალაქო და სამხედრო მოსამსახურეები. განვითარებული სიმულაციური საბოლოო შედეგი საშუალებები და ეფექტიანი სასწავლო-საწვრთნელი დაწესებულებები, რომელიც უზრუნველყოფს ხარისხიანი და რეალურ საბრძოლო პირობებთან მაქსიმალურად მიახლოებული წვრთნების ჩატარებას. საბოლოო შედეგის 1. შეფასების ინდიკატორები მიზნობრივი მაჩვენებელი - განათლებული, მაღალკვალიფიციური, მოტივირებული და თანამედროვე საგანმანათლებლო სტანდარტებით მომზადებული ოფიცერთა, სერჟანტთა და სპეციალისტთა რგოლი სახელოვნებო განათლების სისტემის ხელშეწყობა (33 03) პროგრამის განმახორციელებელი საგანმანათლებლო დაწესებულებები; საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი ქვეყანაში სახელოვნებო განათლების დონის ამაღლება, სახელოვნებო განათლების სისტემის მოწესრიგება, წარმატებული შედეგების პოპულარიზაცია, საზოგადოებაში სახელოვნებო განათლების მიმართ ინტერესის გაღრმავება, ამ მიზანს ემსახურება სამინისტროსადმი დაქვემდებარებული სსიპ უმაღლესი სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულებების და სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო სასწავლებლების განვითარების მხარდაჭერა, თითოეული მათგანის მისიის 130 შესაბამისი, შედეგებზე ორიენტირებული პროგრამების დაფინანსებით. პროგრამის აუცილებლობა განპირობებულია ქვეყნის სახელოვნებო განათლების საერთაშორისო სტანდარტებთან თავსებადობის, დიპლომების ვალიდობისა და მობილობის აუცილებლობით, კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადების აუცილებლობით. მოწესრიგებული სახელოვნებო საგანმანათლებლო სისტემა და მისი სრული თავსებადობა საერთაშორისო სტანდარტებთან, პროექტის მოსალოდნელი მაღალკვალიფიციური, კონკურენტუნარიანი კადრებით უზრუნველყოფილი ქვეყნის სახელოვნებო ორგანიზაციები, საბოლოო შედეგი საქართველოს „სახელოვნებო სკოლის“ ცნობადობის ამაღლება საერთაშორისო მასშტაბით, ახალგაზრდებში სახელოვნებო განათლებისადმი ინტერესის მზარდი ხასიათის ტენდენციად ჩამოყალიბება. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი სახელოვნებო დაწესებულებების საანგარიშო პერიოდში მისაღწევი რაოდენობაა დაახლოებით 600; მიზნობრივი მაჩვენებელი - თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი სახელოვნებო დაწესებულებების საანგარიშო პერიოდში მისაღწევი რაოდენობაა დაახლოებით 1 200; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; საბოლოო შედეგის შესაძლო რისკები - ფორსმაჟორული სიტუაციები შეფასების ინდიკატორები 2. საბაზისო მაჩვენებელი - საერთაშორისო კონკურსებში, ფესტივალებსა და საგანმანათლებლო-შემეცნებით ღონისძიებებში მონაწილეთა რაოდენობა დაახლოებით შეადგენს 100-ს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საერთაშორისო კონკურსებში, ფესტივალებსა და საგანმანათლებლო-შემეცნებით ღონისძიებებში მონაწილეთა რაოდენობა დაახლოებით შეადგენს 150-ს; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - ფორსმაჟორული სიტუაციები განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა (32 01) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი; საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს აპარატი; საგანმანთლებლო რესურსცენტრები განათლებისა და მეცნიერების სფეროში ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის გატარება, ამ სფეროში არსებული ყოველი რგოლის საქმიანობის კოორდინაცია და კონტროლი; საქართველოს ყველა მოქალაქისათვის განათლების მიღების თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფა; 131 ადრეული და სკოლამდელი განათლების სისტემის შექმნა და განვითარება, ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი განათლების სისტემების სრულყოფა, მეცნიერების განვითარებისა და სახელმწიფო ენობრივი პოლიტიკის განხორციელება; საგანმანათლებლო პროგრამების საერთაშორისო საგანმანათლებლო სივრცესთან ჰარმონიზაცია, საზოგადოების თითოეულ წევრთან და საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან ერთად განათლების ხარისხზე ზრუნვა, მისი მუდმივი გაუმჯობესება და ქართული საგანმანათლებლო სივრცის მიმართ ადგილობრივი და საერთაშორისო საზოგადოების ნდობის ამაღლება; ეროვნული შეფასებების, ეროვნული სასწავლო გეგმის შემუშავების, დანერგვისა და განვითარების სისტემის სრულყოფა და მისი მუშაობის უზრუნველყოფა; ეროვნული სასწავლო გეგმის ხელშეწყობის მიზნით I-VI და VII-XII კლასის სასკოლო სახელმძღვანელოების გრიფირება; საგანმანათლებლო დაწესებულებების განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის შიდა და გარე მექანიზმების სრულყოფა; მოდულარული საგანმანათლებლო პროგრამების კონცეფციის დანერგვისთვის საკანონმდებლო ბაზისა და შესაბამისი ინსტიტუციური და საოპერაციო შესაძლებლობების შექმნა; შრომის ბაზრის კვლევებით იდენტიფიცირებული პროფესიებისათვის პროფესიული სტანდარტების შემუშავება და არსებული პროფესიული სტანდარტების გადახედვა განახლებული მეთოდოლოგიის და საერთაშრისო გამოცდილების საფუძველზე ; პროფესიული განათლების სფეროში დისტანციური სწავლების კონცეფციის მომზადება და პილოტირება; დამსაქმებელთან თანამშრომლობით შესაბამისი პროფესიული მოდულური საგანამანათლებლო პროგრამების შექმნა. მმართველობითი ინფორმაციის მომზადების დროის შემცირება და სანდოობის გაზრდა; პროექტის მოსალოდნელი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მონიტორინგის და კონტროლის საბოლოო შედეგი გადაწყვეტილებების გამჭვირვალობისა და ხარისხის უზრუნველყოფა; სისტემის გაუმჯობესება და მიღებული 132 განათლების ხარისხის შიდა და გარე მექანიზმების შედეგებზე ორიენტირებული სისტემის დანერგვა და მისი მეშვეობით საგანმანათლებლო პროგრამების სტანდარტებთან შესაბამისობის შეფასება; ახალი მოთხოვნებიდან გამომდინარე ექსპერტების გადამზადება და საგანმანათლებლო დაწესებულებების მხარდაჭერა; საქართველოს საგანმანათლებლო სივრცეში უცხოელი სტუდენტების მიერ განათლების მიღება და საქართველოს მოქალაქეების შეუფერხებელი განათლების მიღება საერთაშორისო საგანმანათლებლო სივრცეში; პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების მოქნილობის მიზნით სწავლის შედეგებზე დაფუძნებული მოდულური საგანმანათლებლო პროგრამების მომზადება,ამ პროგრამებით სწავლებისათვის საჭირო საკანონმდებლო, ინსტიტუციური და საოპერაციო (მათ შორის, ადამიანური და მატერიალური რესურსების კუთხით) შესაძლებლობის უზრუნველყოფა, პროფესიული განათლების სისტემაში მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების და სტუდენტთა შეფასების მექანიზმების დანერგვა; გრიფირებული სასკოლო სახელმძღვანელოები. საბიბლიოთეკო საქმიანობა (01 02) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს პარლამენტის ილია ჭავჭავაძის სახელობის ეროვნული ბიბლიოთეკა ეროვნული ბიბლიოთეკის მიერ განხორციელებული იქნება საბიბლიოთეკო, ბიბლიოგრაფული და სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა, საბიბლიოთეკო სტატისტიკური მონაცემების ცენტრალიზებული შეგროვება და ანალიზი, საბიბლიოთეკო დარგში სახელმწიფო დაცვის კონტროლი, შესაბამისი კადრების მომზადება-გადამზადების პოლიტიკის განსაზღვრა; ელექტრონული ბიბლიოთეკის გაფართოება და შემოთავაზებული სერვისების გამრავალფეროვნება; პროექტის მოსალოდნელი საბიბლიოთეკო სფეროს თანამედროვე სტანდარტებთან შესაბამისობა საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის 1. შეფასების ინდიკატორები მიზნობრივი მაჩვენებელი - ელექტრონული ბაზების გაზრდილი მოცულობა; საგანმანათლებლო-სამეცნიერო და კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა; მკითხველთა რაოდენობა ადგილზე და ელექტრონულად 133 სამართალდამცავი სრუქტურებისათვის მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება, გადამზადება, საარქივო ფონდების დიგიტალიზაცია, სამეცნიერო - კვლევითი საქმიანობა და მოქალაქეთა მომსახურება (30 03) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია პროექტის აღწერა და მიზანი განათლების საერთაშორისო სტანდარტების უზრუნველყოფა და ევროპულ საპოლიციო განათლებასთან დაახლოება, სპეციალური პროფესიული პროგრამების ბაზაზე სამინისტროში მისაღები და მოქმედი თანამშრომლების მომზადება/გადამზადება; პრაქტიკული უნარების გამომუშავებისათვის არსებული ინფარსტრუქტურისა და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება, ასევე ახალი ობიექტების დამატება; სამაგისტრო პროგრამის „საპოლიციო რეგულირების სამართალი“-ს შემდგომი განვითარება; არსებული შენობა ნაგებობების სათანადოდ აღჭურვა შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით; სამაგისტრო პროგრამის „პოლიციის მაგისტრის“ კურსის გავლის შემდეგ კურსდამთავრებულს გამოუმუშავდება საშუალო რგოლის პოლიციელისათვის დამახასიათებელი უნარები და მენეჯერული თვისებები; საქართველოს უახლოესი ისტორიის ამსახველი უმნიშვნელოვანესი მასალების დაცვის ხარისხის გაუმჯობესება. შსს-ს მომავალი და არსებული თანამშრომლები მზად იქნებიან ყველა იმ სირთულეებისათვის რაც მათ პრაქტიკაში პროექტის მოსალოდნელი შეხვდებათ, იმ საკანონმდებლო ცვლილებისათვის, რომელიც დაიგეგმება სახელმწიფოში, ასევე მზად იქნებიან საბოლოო შედეგი სრულყოფილად შეასრულონ მათზე დაკისრებული მოვალეობები კონკრეტული საქმიანობის განხორციელების დროს. 1. მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხული სტუდენტების რაოდენობა და მათი ცოდნის დონე საბოლოო შედეგის 2. შეფასების ინდიკატორები მიზნობრივი მაჩვენებელი - სპეციალური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების მიხედვით მომზადებული და გადამზადებული პატრულ ინსპექტორები, უბნის ინსპექტრები, მეხანძრე-მაშველები, დეტექტივ-გამომძიებლები, სასაზღვრო პოლიციის, კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის, სახელმწიფო უსაფრთხოების სააგენტოსა და კონტრტერორისტული ცენტრის თანამშრომელების რაოდენობა სსიპ -განათლების საერთაშორისო ცენტრი (58 00) 134 პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრი უცხო ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად აღიარებულ, პრიორიტეტულ უცხო ქვეყნის სხვადასხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სამაგისტრო და სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამებზე განათლების მიღების ხელშეწყობა; პროექტის აღწერა და მიზანი ქვეყნის საჯარო და საზოგადოებრივი სექტორის გაძლიერება მაღალკვლიფიციური კადრებით, სხვადასხვა საერთაშორისო პროგრამებსა და კურსებზე მომზადების, კვალიფიკაციის ამაღლების გზით; საქართველოს ახალგაზრდობის საერთაშორისო აკადემიურ და ახალგაზრდულ პროგრამებში მონაწილეობის ხელშწყობა; საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სისტემის თანამშრომელთა გადამზადება და სასწავლო ცენტრის განვითარება (26 04) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი ტრენინგსაჭიროებათა ანალიზის საფუძველზე ტრენინგების სრული ციკლის (დაგეგმვა, ორგანიზება და შეფასება) განხორციელება, როგორც სამინისტროს სისტემის თანამშრომლების, ასევე, სხვა დაინტერესებული პირებისა და ორგანიზაციებისთვის, მათ შორის, თვითმმართველობებში დასაქმებული საჯარო მოხელეებისთვის. ტრენინგების ჩატარება იურიდიული, ფინანსური, ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და სოციალური უნარების მიმართულებით. საკონკურსო, საატესტაციო და საკვალიფიკაციო ტესტირებების ორგანიზება, ტესტური დავალებების შექმნა. ტესტირებების სტანდარტების პერიოდული გაუმჯობესება, მათ შორის, ტესტური დავალებების ბანკის სრული განახლება შესაბამისი მაღალკვალიფიციური ექსპერტების მონაწილეობით. მუნიციპალიტეტებში ელექტრონული მმართველობის პროგრამის დანერგვის პროექტებში აქტიური მონაწილეობა; არსებული ტესტების, ტრენინგმოდულებისა და სასწავლო კურსების პროგრამების რეგულარული განახლება, მათ შორის, უცხოური სერტიფიცირებული პროგრამების შეძენა; სტუდენტებისთვის თემატურ პროექტების განხორციელება, საზაფხულო და ზამთრის სკოლების ორგანიზება როგორც საქართველოს, ისე რეგიონული (სამხრეთ კავკასია) მასშტაბით; ცენტრის თანამშრომელთა რეგულარული პროფესიული მომზადება/გადამზადება საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარებით; საჯარო სექტორის მხარდაჭერისა და განვითარებისათვის პროექტის „საჯარო მოხელის ბიბლიოთეკა“ განხორციელება; პროექტის „50 საჯარო მოხელე“ განხორციელება ახალგაზრდების პიროვნული და პროფესიული განვითარების ხელშეწყობის მიზნით; ყვარლის რეგიონული ოფისში დაინტერესებულ პირებისთვის სწავლისა და მუშაობის განსაკუთრებულ პირობების შეთავაზება. 135 იუსტიციის სამინისტროს სისტემის, სხვა საჯარო უწყებების, სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციების თანამშრომელთა და დაინტერესებულ პირთა კვალიფიკაციის ამაღლება, პიროვნული და პროფესიული განვითარება და პრაქტიკული უნარების გაძლიერება; იუსტიციის სამინისტროს სამართლებრივი რეფორმების შესახებ ინფორმაციის გავრცელება, მართლშეგნების ამაღლება და იმპლემენტაციის ხელშეწყობა როგორც საჯარო, ისე სამოქალაქო სექტორში; პროექტის მოსალოდნელი ობიექტური და გამჭვირვალე სასერტიფიკაციო, საკვალიფიკაციო და სავაკანსიო ტესტირებების განხორციელება საბოლოო შედეგი სამინისტროს სისტემისა და სხვა დაინტერესებული უწყებებისთვის არსებულის შეფასების ან/და ახალი კვალიფიციური კადრების შერჩევის მიზნით; სათანადოდ მოწყობილი და აღჭურვილი საჯარო მოხელეთა ბიბლიოთეკა; ახალგაზრდების პიროვნული და პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა; ყვარლის სასწავლო ცენტრის დატვირთვის გაზრდა როგორც ადგილობრივი, ისე რეგიონული პროექტებითა და სხვადასხვა ღონისძიებით. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ცენტრის აქტივობებში (ტრენინგი, სემინარი, საჯარო ლექცია, კონფერენცია, სამუშაო შეხვედრა) მონაწილეობა მიიღო 3276-მა ადამიანმა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - აქტივობებში (ტრენინგი, სემინარი, საჯარო ლექცია, კონფერენცია, სამუშაო შეხვედრა) ყოველწლიურად მონაწილეობას მიიღებს 4000-6000 მსმენელი საქართველოს მასშტაბით 2. საბაზისო მაჩვენებელი - სასწავლო კურსის შემდგომი გამოცდის ბარიერი (75%) გადალახა მონაწილეთა 80%-მა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად, სასწავლო კურსის შემდგომი გამოცდის შემთხვევაში ბარიერს (75%) მონაწილეთა 75% გადალახავს 3. საბოლოო შედეგის საბაზისო მაჩვენებელი - განხორციელებული სასწავლო აქტივობების (პროექტები, ტრენინგის ჯგუფი და სხვ.) რაოდენობის შეფასების ინდიკატორები 90%-ის შემთხვევაში, მონაწილეთა 83%-ზე მეტმა სასწავლო კურსი მაღალი ქულით შეაფასა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად განხორციელებული სასწავლო აქტივობების (პროექტები, ტრენინგის ჯგუფი და სხვ.) რაოდენობის 90%-ის შემთხვევაში, მონაწილეთა 80% სასწავლო კურსს მაღალი ქულებით შეაფასებს 4. საბაზისო მაჩვენებელი - ტესტირება გაიარა 16 280-მა ადამიანმა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ტესტირებას ყოველწლიურად 4000-6000 აპლიკანტი გაივლის საქართველოს მასშტაბით 5. საბაზისო მაჩვენებელი - პროექტი „საჯარო მოხელის ბიბლიოთეკა“ 2015 წელს არ ხორციელდებოდა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2016-2019 წლებში, ყოველწლიურად, სასწავლო ცენტრის მიერ ნათარგმნი იქნება 30 უცხოენოვანი წიგნი, რომელიც გაიყიდება 5 000 ეგზემპლიარად 6. 136 საბაზისო მაჩვენებელი - პროექტი „50 საჯარო მოხელე“ დაიწყება 2015 წლის ოქტომბერში. წლის ბოლომდე განხორციელდება 1 შემაჯამებელი ტესტირება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - განხორციელდება 1 შემაჯამებელი ტესტირება (6 თვის ბოლოს), სადაც მონაწილეთა, სულ მცირე, 80%-ის მიერ გადალახული იქნება საგამოცდო ბარიერი (75 %) 7. საბაზისო მაჩვენებელი - ყვარლის სასწავლო ცენტრს სტუმრობდა 1354 ადამიანი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყვარლის სასწავლო ცენტრს ყოველწლიურად 4200-ზე მეტი სტუმარი ეყოლება მოსამართლეებისა და სასამართლოს თანამშრომლების მომზადება-გადამზადება (09 02) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - იუსტიციის უმაღლესი სკოლა იუსტიციის მსმენელების (სამოსამართლო კანდიდატების) სასწავლო კურსის რეგულარული განხორციელება სასამართლო სისტემის მაღალკვალიფიციური კადრებით უზრუნველყოფის მიზნით; პროექტის აღწერა და მიზანი მოქმედი მოსამართლეების და სასამართლოს თანამშრომლების გადამზადება რეგულარულად ჩატარებული ტრენინგების, სემინარების, ვორკშოპებისა და კონფერენციების საშუალებით; ევროპელ და ქართველ ექსპერტებთან თანამშრომლობით იუსტიციის უმაღლესი სკოლის სტრატეგიული განვითარების დოკუმენტის და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის განხორციელება. სასამართლო კორპუსის კვალიფიციური კადრებით უზრუნველყოფა; პროექტის მოსალოდნელი მართლმსაჯულების ხარისხის გაუმჯობესება; საბოლოო შედეგი იუსტიციის უმაღლესი სკოლის შემდგომი განვითარებისთვის შემუშავებული სახელმძღვანელო დოკუმენტისა და სამოქმედო გეგმის განხორციელება. 1. საბოლოო შედეგის მიზნობრივი მაჩვენებელი - 15 იუსტიციის მსმენელის (სამოსამართლო კანდიდატის) მომზადება; 70 გადამზადების კურსი შეფასების ინდიკატორები შემდეგი მიზნობრივი ჯგუფებისთვის: მოსამართლეებისათვის, მოსამართლის თანაშემწეებისათვის, სასამართლოს მენეჯერებისათვის 137 საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება (23 05) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემია პროექტის აღწერა და მიზანი ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში პროფესიული განვითარების სისტემის ჩამოყალიბება, ჩატარებული ტრენინგის საჭიროებათა ანალიზის მოთხოვნების შესაბამისი სასწავლო პროექტების განხორციელება, თანამდებობრივი ტრენინგებისა და კარიერის განვითარებაზე მიმართული სასწავლო პროგრამებისა და პროექტების განხორციელება; სისტემაში პროფესიული ცოდნის დონის ამაღლების მიზნით მსოფლიოს წამყვან სასწავლო დაწესებულებებთან ერთად სასწავლო და ტრენინგ-პროგრამების შემუშავება-განხორციელება, მათ შორის, ნიდერლანდების ფინანსთა სამინისტროსთან გაფორმებული ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმისა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან ერთად განხორციელებული სასწავლო პროგრამის ფარგლებში; ფინანსთა სამინისტროს სისტემისთვის, ასევე, სხვა ორგანიზაციებისთვის ახალი კადრების შერჩევის ხელშეწყობა; სახელმწიფოს მიერ კერძო სექტორის განვითარების, ასევე, სახელმწიფო სერვისების გაუმჯობესებისკენ მიმართული რეფორმების აქტიური მხარდაჭერა სხვადასხვა სახის სასწავლო - შემეცნებითი, სემინარული და საკონფერენციო ტიპის პროექტების განხორციელების გზით. ფინანსთა სამინისტროს სისტემის კადრების სწორად შერჩევა, პროფესიული სწავლება, მომზადება/გადამზადება და მათი მუშაობის ეფექტიანობის ზრდა. ფინანსთა სამინისტროს პრიორიტეტებიდან გამომდინარე, სახელმწიფოს საფინანსო, საბიუჯეტო და საგადასახადო პოლიტიკის სწორად და ეფექტიანად განხორციელების ხელშეწყობა - საბიუჯეტო და კერძო ორგანიზაციებისათვის პროექტის მოსალოდნელი სასწავლო პროექტების, საკანონმდებლო სიახლეების გაცნობისა და დამატებითი სერვისების შეთავაზების გზით (მათ შორის საბოლოო შედეგი კადრების შერჩევის ხელშეწყობით). საქართველოს სახელმწიფოებრივი და რეგიონალური ინტერესებიდან გამომდინარე, საერთაშორისო საგანმანათლებლო პროექტების (ტრენინგები, სემინარები და ა.შ.) ხელშეწყობა. საერთაშორისო და სტუდენტურ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის გაძლიერება მათ შორის ერთობლივი სასწავლო პროექტების განხორციელების გზით. 1. საბოლოო შედეგის საბაზისო მაჩვენებელი - წლის განმავლობაში მიმდინარეობს სასწავლო კურსების განხორციელება ტრენინგების შეფასების ინდიკატორები საჭიროებათა ანალიზის შედეგად შემუშავებული გეგმის მიხედვით, ასევე, სამუშაო პროცესში გამოვლენილი საჭიროებების შესაბამისად (მუდმივი პროცესი); 2015 წელს ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში გადამზადდა 518 თანამშრომელი; 138 მიზნობრივი მაჩვენებელი - ფინანსთა სამინისტროს სისტემისთვის გადამზადებული კადრების რაოდენობის ყოველწლიურად 10%-ით ზრდა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - ტრენინგის საჭიროებათა ანალიზის შესაძლო ცდომილება მერყეობს 5-6%-იან შუალედში; შესაძლო რისკები - საჯარო მოხელეთა გადამზადების ცენტრის შექმნასთან დაკავშირებით, შესაძლოა რიგი საკითხები დაიფაროს ცენტრის საქმიანობით და არ იყოს საჭირო აკადემიის ჩართულობა იმ კონკრეტული მიმართულებებით 2. საბაზისო მაჩვენებელი - ყოველწლიურად აკადემიაში ხორციელდება სამი საერთაშორისო სასწავლო კურსი საერთაშორისო სავალუტო ფონდის, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსა და ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის თანამშრომლობით. ასევე, ნიდერნალდების ფინანსთა სამინისტროს ხელშეწყბით, ჰოლანდიელი ექსპერტები ტრენინგებს ატარებენ ფინანსების მართვასთან დაკავშირებულ საკითხებზე. განხორციელდა საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე "საბიუჯეტო საკითხები და ფისკალური პოლიტიკა კავკასიასა და შუა აზიაში". 2015 წელს აკადემიაში განხორციელდა 8 ღონისძიება, რომლებიც ორგანიზებული იყო საერთაშორისო/უცხოური ინსტიტუციების ხელშეწყობით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საერთაშორისო საგანმანათლებლო პროექტების, ადგილობრივ და უცხოურ სასწავლო დაწესებულებებთან, სტუდენტურ ორგანიზაციებთან ერთად განხორციელებული პროექტების რაოდენობის ზრდა 20%-ით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5% - ტრენინგების განხორციელება დამოკიდებულია საერთაშორისო და უცხოური ინსტიტუციების გადაწყვეტილებებზე; შესაძლო რისკები - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ტრენერთა დატვირთულობამ შესაძლებელია გამოიწვიოს განსახორციელებელ ღონისძიებათა რაოდენობის ცვლილება 3. საბაზისო მაჩვენებელი - წლის განმავლობაში აკადემია ორგანიზებას უკეთებს ფინანსთა სამინისტროსა და სხვა დაინტერესებული ორგანიზაციების მიერ ვაკანტურ პოზიციებზე გამოცხადებულ კონკურსებს - პროფესიული მიმართულების, ასევე, უნარების შესაფასებელ ტესტირებებს (მუდმივი პროცესი). 2015 წელს აკადემიის ორგანიზებით განხორციელდა 25 ტესტირება ფინანსთა სამინისტროს სისტემის თანამშრომლების / დასაქმების მსურველთათვის; ასევე, ტესტირებები განხორციელდა 7 დამკვეთი ორგანიზაციისთვის; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სამინისტროს სისტემაში და სხვა ორგანიზაციებში განხორციელებული პროფესიული მიმართულებისა თუ პიროვნების საკვლევი ტესტირებების რაოდენობის ზრდა 20%-ით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დამოკიდებულია სახელმწიფოს მიდგომასა და შესაძლო პროცედურებზე, რომლებიც შემუშავდება საჯარო მოსამსახურეთა შერჩევის პროცესის გასასაზღვრად; შესაძლო რისკები - საჯარო სამსახურის რეფორმის ფარგლებში შეიძლება შეიცვალოს დასაქმების მსურველთა შერჩევის პროცედურა და შეამციროს აკადემიის ჩართულობა ამ მიმართულებით 4. 139 საბაზისო მაჩვენებელი - წლის განმავლობაში აკადემია ორგანიზებას უკეთებს ფინანსთა სამინისტროს მიერ ინიცირებული რეფორმების წარმატებით გავრცელების მიზნით ტრენინგების ორგანიზებას როგორც საბიუჯეტო დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციებისთვის, ასევე, კერძო სექტორისთვის (მუდმივი პროცესი). 2015 წელს აკადემიაში გადამზადდა 2.5 ათასამდე დაინტერესებული ადამიანი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საჯარო და კერძო სექტორისთვის გადამზადებული კადრების რაოდენობის ზრდა 20%-ით სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემისათვის თანამშრომელთა მომზადება და პროფესიული განვითარება (27 03) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემის პერსონალის პროფესიული მომზადება-გადამზადების გზით ქვეყანაში სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემაში მიმდინარე რეფორმების, სასჯელაღსრულების სიტემაში ევროპის საბჭოსა და გაეროს სტანდარტების მოთხოვნათა დანერგვისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის ხელშეწყობა; სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემის კვალიფიციური კადრებით უზრუნველყოფა; სტრატეგიული ურთიერთთანამშრომლობის გაღრმავება სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურებთან, აკადემიურ ინსტიტუტებთან, არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და სხვადასხვა ქვეყნების შესაბამის სასწავლო დაწესებულებებთან; პროექტის აღწერა და მიზანი სისტემაში მისაღები და მომუშავე კადრების ტესტირების ინსტიტუტის დანერგვა და მისი ჩატარება მოთხოვნილებისამებრ, სისტემაში კვალიფიციური კადრების მიღებისა და ადგილზე მათი ხარისხის გაუმჯობესების ხელშეწყობა; მოქმედი სასწავლო პროგრამების განახლება და ახალი პროგრამების მომზადება ადგილობრივი რესურსებისა და საერთაშორისო ექსპერტების ჩართულობით, სწავლების ხარისხის სისტემატური გაუმჯობესების უზრუნველყოფა; განათლებისა და პროფესიული განვითარების ხარისხის უზრუნველყოფა და სასწავლო პროგრამების განვითარება; სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემებში ახლად დანერგილი მენტორინგის ინსტიტუტის განვითარება; ახალი სახელმძღვანელოების მომზადება, ბიბლიოთეკის განვითარება; 140 სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემის პერსონალის პროფესიული მომზადება-გადამზადების გზით სისხლის სამართლის რეფორმის განხორციელების, ევროპის საბჭოსა და გაეროს სტანდარტების დანერგვის, ადამიანის უფლებათა დაცვის, დანაშაულის პრევენციის, მსჯავრდებულის სოციალური რეაბილიტაციის განხორციელების ხელშეწყობა; სტრატეგიული ურთიერთთანამშრომლობის გაღრმავება სხვადასხვა სახელმწიფო, არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, ასევე სხვადასხვა ქვეყნების შესაბამის სასწავლო დაწესებულებებთან; პროექტის მოსალოდნელი განათლებისა და პროფესიული განვითარების ხარისხის უზრუნველყოფა და სასწავლო პროგრამების განვითარება; საბოლოო შედეგი სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემებში ახლად დანერგილი მენტორინგის ინსტიტუტის განვითარება; ახალი სახელმძღვანელოების მომზადება, ბიბლიოთეკის განვითარება; სამინისტროს სისტემისათვის საექსპერტო საქმიანობის უზრუნველყოფა. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 2015 წელს მომზადება გაიარა სისტემაში მომუშავე და სისტემასთან კავშირში მყოფმა 2277 მსმენელმა და საგამოცდო ბარიერი დაძლეული იქნა 80% ის მიერ. ჩატარდა 80 სასწავლო ღონისძიება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2016 წელს საბაზისო მაჩვენებელი შენარჩუნებულია. 80 სასწავლო ღონისძიება ჩატარებულია. საბოლოო შედეგის 5200 კაც./ტრენინგდღ; შეფასების ინდიკატორები ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 25-30% - 2016 წელს საკანონმდებლო ცვლილებების იმპლემენტაციის მიზნით განსახორციელებელი პენიტენციური დაწესებულებების თანამშრომლეთა კასკადური გადამზადება შესაძლებელია არ გახდეს საჭირო; შესაძლო რისკები - პენიტენციური სისტემის თანამშრომელთა სასწავლო ღონისძიებებზე მოვლინების შეფერხება; დასაქმების მსურველთა დაბალი აქტივობა ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირება (01 03) პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს პარლამენტთან არსებული ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭო 141 ქვეყანაში ჰერალდიკის საკითხებში ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის წარმართვა; პროექტის აღწერა და მიზანი თვითმმართველი ქალაქებისა და მუნიციპალიტეტების სიმბოლიკის (დროშა, გერბი) შექმნის, მიღების, დამტკიცებისა და გამოყენების წესების სწავლება-სემინარის მომზადება და ჩატარება; თვითმმართველი ქალაქებისა და მუნიციპალიტეტების სიმბოლიკის გამოფენის მომზადება და ჩატარება; პროექტის მოსალოდნელი პოპულაროზაციის ხელშეწყობის ღონისძიებები საბოლოო შედეგი მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში (28 02) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ლევან მიქელაძის სახელობის დიპლომატიური სასწავლო ცენტრი საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელთა და სხვა უწყებებში საერთაშორისო ურთიერთობების სფეროში დასაქმებულ საჯარო მოხელეთა პროფესიული განვითარება და კვალიფიკაციის ამაღლება; პროექტის აღწერა და მიზანი სასწავლო ცენტრის სრულყოფა (თანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლება, ახალი პროგრამების შემუშავება და არსებული პროგრამების დახვეწა); მჭიდრო თანამშრომლობის დამყარება მსოფლიოს წამყვან დიპლომატიურ სკოლებთან და აკადემიებთან; საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებისათვის ბიბლიოთეკის გამდიდრება; საერთაშორისო სტანდარტების სასწავლო კურსების და საჯარო ლექციების მომზადება და ჩატარება; პროექტის მოსალოდნელი საერთაშორისო ურთიერთობების სფეროში მომუშავე საჯარო მოხელეების კვალიფიკაციის ამაღლება. საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. 142 მიზნობრივი მაჩვენებელი - სათანადო ლიტერატურით გამდიდრებული ბიბლიოთეკა; სასწავლო ცენტრის ამაღლებული ცნობადობა და ეფექტური მუშაობა ყველა მიმართულებით; ტრენინგების, სემინარების და ლექციების შედეგად ამაღლებული კვალიფიკაციის მქონე თანამშრომლების რაოდენობა; სასწავლო ცენტრში წლის განმავლობაში ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა; მსოფლიოს წამყვან დიპლომატიურ სკოლებთან და აკადემიებთან გაფორმებული ურთიერთგაგების მემორანდუმები სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია (24 08) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია პროექტის აღწერა და მიზანი საზღვაო-სავაჭრო ფლოტსა და საზღვაო ტრანსპორტის ინფრასტრუქტურაში დასაქმების მიზნით კვალიფიციური კადრების მომზადება; სტუდენტების მიერ არჩეული პროფესიისათვის საჭირო პრაქტიკული ცოდნისა და უნარ-ჩვევების შეძენის მიზნით, სასწავლო პროცესის თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი საგანმანათლებლო პროგრამებით უზრუნველყოფა და ასევე, ისეთი საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავება და უზრუნველყოფა, რომლებიც სტუდენტებში განავითარებენ მართვისა (ლიდერობისა) და კვლევისათვის აუცილებელ ანალიზის უნარ-ჩვევებს. კვალიფიციური კადრების მომზადება საზღვაო-სავაჭრო ფლოტსა და საზღვაო ტრანსპორტის ინფრასტრუქტურაში პროექტის მოსალოდნელი დასასაქმებლად; საბოლოო შედეგი დაინტერესებული საკრუინგო კომპანიების რიცხვისა და მათი კმაყოფილების ზრდა. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 2014 წლის მონაცემებით საქართველოს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეიტინგში აკადემია მე-9 ადგილზეა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და ანალიტიკური ცენტრების მიერ მინიჭებული საბოლოო შედეგის რეიტინგები - რეიტინგის გაზრდა და საქართველოში მოქმედი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეიტინგში შეფასების ინდიკატორები ხუთეულში შესვლა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5-10%; შესაძლო რისკები - ბაზარზე შესაბამის კადრებზე მოთხოვნის შემცირება, კვალიფიციური აკადემიური პერსონალის სიმცირე 2. საბაზისო მაჩვენებელი - დასაქმებულია კურსდამთავრებულთა 55%; 143 მიზნობრივი მაჩვენებელი - დასაქმებულ კურსდამთავრებულთა რაოდენობა - დასაქმებულ კურსდამთავრებულთა რაოდენობის გაზრდა70%-მდე; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5-10%; შესაძლო რისკები - საზღვაო გადაზიდვების მოცულობის შემცირება, დასაქმების ბაზარზე კადრებზე მოთხოვნის შემცირება 3. საბაზისო მაჩვენებელი - აკადემია აქტიურად თანამშრომლობს საქართელოში არსებულ საზღვაო ნავსადგურებთან და ტურისტულ სააგენტოებთან, რომლებსაც უწევს შესაბამის მომსახურებას კომპეტენციის ფარგლებში. სხვადასხვა ეტაპზე აკადემიამ მომსახურება გაუწი 5-6 ინვესტორს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ინვესტორებისა და ინვესტიციებით დაინტერესებული პირებისათვის გაწეული მომსახურების რაოდენობა - ინვესტორებისა და ინვესტიციებით დაინტერესებული პირების გაზრდა 10-15-მდე; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5-10% 4. საბაზისო მაჩვენებელი - ამ ეტაპზე აკადემიას აქვს 30-ზე მეტი მოქმედი მემორანდუმი როგორც საქართველოში აკრედიტირებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან, ასევე საზღვარგარეთ არსებულ სასწავლებლებთან. მემორანდუმები ფორმდება ასევე შესაბამისი პროფილით მომუშავე სახელმწიფო და კერძო დაწესებულებებთან, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან; მიზნობრივი მაჩვენებელი - გაფორმებული ორმხრივი და მრავალმხრივი შეთანხმებები - ორმხრივი და მრავალმხრივი ურთიერთობების გაძლიერება და მემორანდუმებისა და ხელშეკრულებების რაოდენობის გაზრდა 50-მდე; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5-10%; შესაძლო რისკები - აკრედიტაციის პროცესის შეფერხება აკადემიის მიერ განსახორციელებელ უცხოენოვან საგანმანათლებლო პროგრამებზე ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს (32 06) პროგრამის განმახორციელებელი ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველოს (MCA - GEORGIA) ზოგადი განათლების ხარისხის განვითარების მიზნით საქართველოს რეგიონებში საჯარო სკოლის ინფრასტრუქტურის და სასწავლო გარემოს გაუმჯობესება; პროექტის აღწერა და მიზანი სკოლის მასწავლებლებისა და ადმინისტრაციის საერთაშორისო შეფასებების განხორციელება; წარმომადგენლების ტრენინგების და საკლასო, ეროვნული და 144 საკლასო, ეროვნული და საერთაშორისო შეფასებების განხორციელება; ადგილობრივი ხელშეწყობა; ეკონომიკისათვის რელევანტური, ბაზრის მოთხოვნების შესაფერისი, პროფესიული განათლების მაღალი ხარისხის საერთაშორისო სტანდარტის უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება მეცნიერების, ტექნოლოგიების, საინჟინრო და მათემატიკის დარგში; საბუნებისმეტყველო და საინჟინრო სფეროში ბაკალავრიატის ამერიკული საგანმანათლებლო პროგრამების დანერგვა და სახელმწიფო უმაღლესი საგანმანათლებლო ინსტიტუტების გაძლიერება. კვალიფიციური კადრების მომზადება კონკურენტული შრომითი ბაზრისთვის; საქართველოს რეგიონებში მცხოვრები მოსახლეობისათვის (მათ შორის უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების) თანაბარი შესაძლებლობების და გაუმჯობესებული ხარისხის სასწავლო პირობების და გარემოს უზრუნველყოფა; საქართველოს საჯარო სკოლების ფიზიკის, ბიოლოგიის, ქიმიის, გეოგრაფიის, ინგლისური ენისა და მათემატიკის პროექტის მოსალოდნელი პედაგოგების კვალიფიკაცია არის საგრძნობლად ამაღლებული; საბოლოო შედეგი საქართველოს საჯარო სკოლების მოსწავლეები აუმჯობესებენ შედეგებს ეროვნულ და საერთაშორისო შეფასებებში მათემატიკის, ინგლისური ენისა და საბუნებისმეტყველო საგნების მიმართულებით; საბუნებისმეტყველო და საინჟინრო სფეროში, ამერიკული საგანმანათლებლო პროგრამების დანერგვა და სახელმწიფო უმაღლესი საგანმანათლებლო ინსტიტუტების გაძლიერება. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - შეირჩა რიგი საჯარო სკოლები და მომზადდა საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია და საბოლოო შედეგის სატენდერო პაკეტები; შეფასების ინდიკატორები მიზნობრივი მაჩვენებელი - შერჩეული საჯარო სკოლების სამშენებლო სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - ტექნიკურ უზრუნველყოფაში შეფერხება 145 2. საბაზისო მაჩვენებელი - განხორციელდა პროფესიული განათლების სექტორში არსებული მდგომარეობის ანალიზი, პრობლემების შესწავლა და საჭიროებების გამოვლენა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროფესიული განათლების ხელშეწყობის პროექტის ფარგლებში განხორციელდება საქართველოს მასშტაბით არსებული რიგი პროფესიული სასწავლებლების დაფინანსება მათ მიერ წარმოდგენილი პროექტის საკონკურსო განაცხადის საფუძველზე. კერძოდ, არსებული ინფრასტრუქტურის, სასწავლო ბაზის, სასწავლო პროგრამებისა და სხვა რესურსების საჭიროების გათვალისწინებით (საშუალოდ 16 პროფესიული კოლეჯი); ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 30%; შესაძლო რისკები - ტექნიკურ უზრუნველყოფაში შეფერხება, წარმოდგენილი პროექტებში დაშვებული ხარვეზების არსებობა 3. საბაზისო მაჩვენებელი - პროექტის „სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი და საქართველო 2020“ განხორციელებისათვის მოსამზადებელი სამუშაეობის ჩატარება, რომელიც მიზნად ისახავს უმაღლეს საგანამანათლებლო დაწესებულებებში აშშ-ის საბაკალავრო პროგრამების განხორციელებას; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საგანმანათლებლო პროექტის შედეგად, კურსდამთავრებულები საქართველოში მიიღებენ ამერიკულ დიპლომებს საინჟინრო, ტექნოლოგიებისა და საბუნებისმეტყველო სპეციალობებში; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - სტუდენტების განსხვავებული შესაძლებლობები 4. საბაზისო მაჩვენებელი - საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და ტექნოლოგიების სფეროში ახალგაზრდებში ინოვაციური იდეებისა და პროექტების განხორციელების წახალისების მიზნით ჩატარდა ინოვაციის კონკურსი. ექსპერტების მიერ განხილულ იქნა საქართველოს ცხრა რეგიონის, 77 სკოლის, 85 გუნდის 88 საკონკურსო განაცხადი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - გამოვლინდება გამარჯვებული გუნდები, რომლებზეც გაიცემა მცირე გრანტები წარმოდგენილი პროექტების დახვეწა/დასრულებისათვის (საშუალოდ 20 გუნდი); ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - მოსწავლეთა განსხვავებული შესაძლებლობები მაკროეკონომიკური სტაბილურობა და საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესება 146 კოდი 24 01 23 02 23 01 23 04 40 02 47 01 49 00 56 00 47 02 43 00 24 03 04 02 04 03 52 00 47 03 დასახელება ეკონომიკური და სექტორული (ტრანსპორტი, მშენებლობა) პოლიტიკა და მისი განხორციელების კოორდინაცია შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება სახელმწიფო ფინანსების მართვა ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური უზრუნველყოფა სახელმწიფო ობიექტების მოვლა-შენახვა სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა სსიპ - საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა სსიპ – კონკურენციის სააგენტო სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს განვითარება საქართველოს ეკონომიკური საბჭოს აპარატი საგადასახადო ომბუდსმენის აპარატი საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა მოსახლეობისა და საცხოვრისების 2016 წლის პროექტი მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 2017 წლის პროგნოზი 2018 წლის პროგნოზი 2019 წლის გპროგნოზი 61,724.0 55,674.0 6,050.0 63,500.0 69,650.0 72,500.0 131,044.0 37,144.0 93,900.0 137,744.0 142,669.0 147,844.0 26,456.0 26,456.0 0.0 29,456.0 29,456.0 29,456.0 8,500.0 7,800.0 700.0 8,500.0 8,500.0 8,500.0 7,500.0 7,500.0 0.0 7,500.0 7,500.0 7,500.0 4,760.0 4,600.0 160.0 4,760.0 4,800.0 4,800.0 2,300.0 2,300.0 0.0 2,700.0 2,800.0 2,900.0 2,150.0 2,150.0 0.0 2,150.0 2,150.0 2,150.0 2,000.0 2,000.0 0.0 2,500.0 2,500.0 2,800.0 2,000.0 2,000.0 0.0 2,300.0 2,500.0 3,000.0 2,046.0 956.0 1,090.0 2,013.0 2,138.0 2,168.0 894.0 894.0 0.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 658.0 658.0 0.0 500.0 500.0 500.0 600.0 500.0 100.0 600.0 600.0 600.0 400.0 400.0 0.0 100.0 100.0 100.0 147 კოდი 24 04 23 06 დასახელება საყოველთაო აღწერა აკრედიტაციის პროცესის მართვა და განვითარება სსიპ - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო სულ 2016 წლის პროექტი მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 2017 წლის პროგნოზი 2018 წლის პროგნოზი 2019 წლის გპროგნოზი 534.0 150.0 384.0 600.0 650.0 650.0 8,098.4 0.0 8,098.4 0.0 0.0 0.0 261,664.4 151,182.0 110,482.4 265,923.0 277,513.0 286,468.0 ეკონომიკური და სექტორული (ტრანსპორტი, მშენებლობა) პოლიტიკა და მისი განხორციელების კოორდინაცია (24 01) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - მეწარმეობის განვითარების სააგენტო; სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო; სსიპ - ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო; საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი ეკონომიკური პროცესების ანალიზი, სექტორული კვლევა ქვეყნის ეკონომიკის ძლიერი და სუსტი მხარეების გამოსავლენად; მაკროეკონომიკური სტატისტიკური მონაცემების ანალიზი და შესაბამისი ანგარიშის მომზადება; არსებული კანონმდებლობის, ასევე ახალი ნორმატიული აქტების პროექტების სამეწარმეო გარემოზე რეგულირების გავლენის შეფასება (RIA), არსებული ეკონომიკური სიტუაციის ანალიზი და ახალი ტენდენციების გამოვლენა ინვესტიციების მოზიდვის მიმართულებით; ეკონომიკის პრიორიტეტული სექტორების შესწავლა და დეტალური კვლევების განხორციელება; კაპიტალის ბაზრის რეფორმის მიზნით შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება; საქართველოს საერთაშორისო ეკონომიკურ სივრცეში ინტეგრაციისათვის სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებთან ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავება; რეგიონალური და მრავალმხრივი სავაჭრო ურთიერთობებისა და რეჟიმების ანალიზი და მათი განვითარებისათვის რეკომენდაციების მომზადება; ექსპორტის ხელშეწყობისათვის საქართველოს საგარეო ვაჭრობის შედეგების ანალიზი, ახალი საექსპორტო ბაზრებისა და პროდუქციის იდენტიფიკაცია, სავაჭრო ბალანსის გაუმჯობესებისათვის რეკომენდაციების შემუშავება; „მწვანე ზრდის“ ეროვნული კონცეფციის მომზადება, რომელშიც გაერთიანებული იქნება ქვეყნის მდგრადი ეკონომიკური განვითარების, სოციალური და გარემოსდაცვითი საკითხების მნიშვნელოვანი ასპექტები; „დაბალემისიიანი განვითარების სტრატეგიის (LEDS)“ შემუშავებისა და განხორციელების მიზნით მშენებლობის, 148 ტრანსპორტისა და მრეწველობის სექტორებში შემარბილებელი ღონისძიებების მომზადება (სტრატეგია ითვალისწინებს გრძელვადიან პერსპექტივაში ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობას სათბური გაზების (GHG) ემისიების შემცირების ხარჯზე); მდგრად ეკონომიკურ განვითარებასთან (,,მწვანე ეკონომიკასთან”) დაკავშირებულ საკითხებთან მიმართებაში საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება საინფორმაციო ვებ პორტალის (www.greengeorgia.ge) მუდმივი განახლების, სემინარებისა და საჯარო ლექციების მეშვეობით; ყოველწლიური ბიზნეს ფორუმის გამართვა საქართველოში და უძრავი ქონების საერთაშორისო გამოფენაზე „MIPIM” მონაწილეობა (ქ.კანში) საქართველოში არსებული საინვესტიციო პროექტების და შესაძლებლობების გაცნობისა და ქვეყანაში დამატებითი ინვესტიციების შემოდინებისა და უძრივი ქონების სექტორის განვითარების მიზნით; შენატანების შეგროვებისა და ადმინისტრირების ორგანოს იდენტიფიცირება, სისტემის ოპერატორების დიზაინის და პერონიფიცირებული ანგარიშგების სისტემის დანერგვა, აქტივების მართველი ფონდის შერჩევა და ლიცენზირება, რეგულირების გეგმის შექმნა (მოიცავს საინვესტიციოს, მმართველობის, პრინციპებს, რისკების მართვის დირექტივებს და სხვა) და კერძო დაგროვებითი საპენსიო სისტემის დანერგვა; ტრანსპორტის ეროვნული პოლიტიკის დოკუმენტის და მისი სამოქმედო გეგმის შემუშავება (აზიის განვითარების ბანკის მხარდაჭერით); ევროპის საერთაშორისო სტანდარტებთან მიახლოვების მიზნით საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შესახებ შეთანხმების (AA) და ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების (DCFTA) ფარგლებში ტრანსპორტის სფეროსთან დაკავშირებული დირექტივების და რეგულაციების იმპლემენტაცია; ადგილობრივი გადამზიდველების საერთაშორისო სატრანსპორტო ბაზარზე გამარტივებული პროცედურებით შესვლის ხელშეწყობის მიზნით, სხვადასხვა ქვეყანასთან საერთაშორისო შეთანხმებების გაფორმება; ევროპიდან აზიისა და უკუმიმართულებით სარკინიგზო ტრანსპორტით სატვირთო გადაზიდვების გამარტივებული პროცედურებით გადაზიდვის მიზნით, მრავალმხრივი შეთანხმებების გაფორმება; ევროპა-კავკასია-აზიის სატრანსპორტო დერეფნის ეფექტიანი ფუნქციონირების ხელშეწყობა, სატრანზიტო გადაზიდვების განვითარების ხელშეწყობის პოლიტიკის განვითარება და განხორციელება; სამოქალაქო ავიაციისა და საზღვაო ტრანსპორტის სფეროებში მომხდარი სატრანსპორტო შემთხვევებისა და ინციდენტების მოკვლევის და პრევენციული ზომების გატარება, რაც გულისხმობს მომხდარი ინციდენტების და შემთხვევების მოკვლევების დროს გამოვლენილი მიზეზ-ფაქტორების გაანალიზების გზით გარკვეული პრევენციული რეკომენდაციების შემუშავებას და სააგენტოებისა თუ კომპანიებისათვის მიწოდებას, რის საფუძველზეც მოხდება სამოქალაქო საავიაციო და საზღვაო ტრანსპორტის სფეროს უსაფრთხოების დონის გაუმჯობესება. მშენებლობის სფეროში მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების მიზნით შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება; სამრეწველო და სამოქალაქო მშენებლობის ხელშეწყობა და სამშენებლო პროდუქციის წარმოების განვითარება; შიდა და საერთაშორისო ბაზარზე მშენებლობის და სამშენებლო მასალების პოპულარიზაცია; 149 საქართველოში წარმოებული სამშენებლო პროდუქციის საერთაშორისო ბაზრობა-გამოფენებში მონაწილეობის მიღებაში ხელშეწყობა; ქვეყნის სივრცითი მოწყობის გენერალური სქემის, მუნიციპალიტეტების სივრცითი მოწყობის გეგმების, დასახლებათა მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმებისა და განაშენიანების რეგულირების გეგმების შემუშავების უზრუნველყოფა, აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების სივრცითი მოწყობის სქემების შემუშავების ხელშეწყობა; სამშენებლო სფეროში საქართველოს კანონმდებლობის დაახლოება ევროპულ და საერთაშორისო ნორმებთან და ამ მიზნით, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ურთიერთობის/თანამშრომლობის გაღრმავება, სამშენებლო სფეროს მარეგულირებელი კანონმდებლობის დახვეწა და გამარტივება, სივრცითი დაგეგმარებისა და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსის პროექტის შემუშავება და მიღება და ასევე, სამშენებლო სფეროში საკანონმდებლო ცვლილებების, სხვა სიახლეების გაცნობის და ახალი ტექნოლოგიების დანერგვის თაობაზე ცნობიერების ამაღლება; სარეკრეაციო ტერიტორიაზე მშენებლობის ნებართვის გაცემის I და II სტადიაზე პროექტების შეთანხმება; სტაბილური მაკროეკონომიკური გარემოს შენარჩუნება საშუალოვადიან და გრძელვადიან პერსპექტივაში; საქართველოს სავაჭრო ბალანსის გაუმჯობესება, საქართველოს საექსპორტო პოტენციალის ზრდა და ბაზრების დივერსიფიკაცია, არსებული სავაჭრო რეჟიმების განვითრება და ახალი სავაჭრო შეთანხმებების (მ.შ თავისუფალი ვაჭრობის) გაფორმება; „მწვანე ზრდის“ ეროვნული კონცეფციისა და „საქართველოს დაბალემისიიანი განვითარების სტრატეგიის“ მომზადება სადაც, ასახული იქნება მშენებლობის, ტრანსპორტის და მრეწველობის სექტორების შემარბილებელი ღონისძიებები; ეკონომიკური თანამშრომლობის განვითარება, რაც ხელს შეუწყობს ჩვენი ქვეყნის საინვესტიციო შესაძლებლობების იდენტიფიცირებასა და დამატებითი ინვესტიციების მოზიდვას; ქვეყანაში დამატებითი ინვესტიციების შემოდინება და უძრივი ქონების სექტორის კიდევ უფრო განვითარება; პროექტის მოსალოდნელი კერძო დაგროვებითი საპენსიო სისტემის დანერგვა; საქართველოს სატრანსპორტო სისტემების ეფექტიანობის ამაღლება, საერთაშორისო სატრანსპორტო სისტემებში საბოლოო შედეგი ინტეგრაცია, ქვეყნის სატრანზიტო პოტენციალის გაზრდა და საქართველოს სატრანსპორტო სისტემის კონკურენტუნარიანობის დონის ამაღლება, მულტიმოდალური გადაზიდვების განვითარება და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება; ფრენების უსაფრთხოებისა და საავიაციო უშიშროების დონის ამაღლება, საქართველოს საავიაციო ბაზარზე ახალი კომპანიების შემოსვლა; სივრცითი მოწყობისა და მიწათმოწყობის დაგეგმვის დოკუმენტაციის შემუშავება, მდგრადი განვითარების ჩამოყალიბების, ეკონომიკური, სოციალური და ეკოლოგიური სარგებლის მიღებისა და ინვესტიციების მიმზიდველი, სტაბილური და უსაფრთხო გარემოს შექმნის მიზნით, რაც აამაღლებს გადაწყვეტილებების მიღების ხარისხს; სამშენებლო ინდუსტრიის განვითარება და მშენებლობის ხარისხის გაუმჯობესება, სამშენებლო სფეროში დასაქმებულთა 150 რაოდენობის გაზრდა,საქართველოს კანონმდებლობის დაახლოება ევროპულ ნორმებთან, ევროდირექტივების შესაბამისი ტექნიკური რეგლამენტების შემუშავება, ევროპულ სამშენებლო ბაზართან ინტერგაცია და ძველი, საბჭოური ტექნიკური რეგულირების დოკუმეტების ჩანაცვლება თანამედროვე დოკუმენტებით; ვაჭრობაში ტექნიკური ბარიერების შემცირება; 1. საბოლოო შედეგის მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაკროეკონომიკური სტატისტიკური მაჩვენებლები; საერთაშორისო რეიტინგებში საქართველოს შეფასების ინდიკატორები პოზიციების გაუმჯობესება; სტაბილური მაკროეკონომიკური გარემოს შენარჩუნება საშუალოვადიან და გრძელვადიან პერსპექტივაში ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება (24 01 01) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ეკონომიკური პროცესების ანალიზი, სექტორული კვლევა ქვეყნის ეკონომიკის ძლიერი და სუსტი მხარეების გამოსავლენად; მაკროეკონომიკური სტატისტიკური მონაცემების ანალიზი და შესაბამისი ანგარიშის მომზადება; არსებული კანონმდებლობის, ასევე ახალი ნორმატიული აქტების პროექტების სამეწარმეო გარემოზე გავლენის შეფასება (RIA); პროექტის აღწერა და მიზანი რეგულირების არსებული ეკონომიკური სიტუაციის ანალიზი და ახალი ტენდენციების გამოვლენა ინვესტიციების მოზიდვის მიმართულებით; ეკონომიკის პრიორიტეტული სექტორების შესწავლა და დეტალური კვლევების განხორციელება; კაპიტალის ბაზრის რეფორმის მიზნით შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება; საქართველოს საერთაშორისო ეკონომიკურ სივრცეში ინტეგრაციისათვის სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებთან ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავება; 151 რეგიონალური და მრავალმხრივი სავაჭრო ურთიერთობებისა და რეჟიმების ანალიზი და მათი განვითარებისათვის რეკომენდაციების მომზადება; ექსპორტის ხელშეწყობისათვის საქართველოს საგარეო ვაჭრობის შედეგების ანალიზი, ახალი საექსპორტო ბაზრებისა და პროდუქციის იდენტიფიკაცია, სავაჭრო ბალანსის გაუმჯობესებისათვის რეკომენდაციების შემუშავება; „მწვანე ზრდის“ ეროვნული კონცეფციის მომზადება, რომელშიც გაერთიანებული იქნება ქვეყნის მდგრადი ეკონომიკური განვითარების, სოციალური და გარემოსდაცვითი საკითხების მნიშვნელოვანი ასპექტები; „დაბალემისიიანი განვითარების სტრატეგიის (LEDS)“ შემუშავებისა და განხორციელების მიზნით მშენებლობის, ტრანსპორტისა და მრეწველობის სექტორებში შემარბილებელი ღონისძიებების მომზადება. თავად სტრატეგია ითვალისწინებს გრძელვადიან პერსპექტივაში ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობას სათბური გაზების (GHG) ემისიების შემცირების ხარჯზე; მდგრად ეკონომიკურ განვითარებასთან, ,,მწვანე ეკონომიკასთან” დაკავშირებულ საკითხებთან მიმართებაში საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება საინფორმაციო ვებ პორტალის (www.greengeorgia.ge) მუდმივი განახლების, სემინარებისა და საჯარო ლექციების მეშვეობით.ყოველწლიური ბიზნეს ფორუმის გამართვა საქართველოში; უძრავი ქონების საერთაშორისო გამოფენაზე “MIPIM” მონაწილეობა საფრანგეთში; შენატანების შეგროვებისა და ადმინისტრირების ორგანოს იდენტიფიცირება; საპენსიო სისტემის ოპერატორების დიზაინი და პერსონიფიცირებული ანგარიშგების სისტემის დანერგვა; აქტივების მართველი ფონდის შერჩევა და ლიცენზირება; რეგულირების გეგმის შექმნა, რომელიც მოიცავს საინვესტიციო, მმართველობის პრინციპების, რისკების მართვის დირექტივებს და სხვა; კერძო დაგროვებითი საპენსიო სისტემის ამოქმედება; 152 ტრანსპორტის ეროვნული პოლიტიკის დოკუმენტის და მისი სამოქმედო გეგმის შემუშავება (პროექტი აზიის განვითარების ბანკის მხარდაჭერით ხორციელდება); ევროპის საერთაშორისო სტანდარტებთან მიახლოვების მიზნით საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შესახებ შეთანხმების (AA) და ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების (DCFTA) ფარგლებში ტრანსპორტის სფეროსთან დაკავშირებული დირექტივების და რეგულაციების იმპლემენტაცია; ადგილობრივი გადამზიდველების საერთაშორისო სატრანსპორტო ბაზარზე გამარტივებული პროცედურებით შესვლის ხელშეწყობის მიზნით სხვადასხვა ქვეყანასთან საერთაშორისო შეთანხმებების გაფორმება; ევროპიდან აზიისა და უკუმიმართულებით სარკინიგზო ტრანსპორტით სატვირთო გადაზიდვების გამარტივებული პროცედურებით გადაზიდვის მიზნით მრავალმხრივი შეთანხმებების გაფორმება; ევროპა-კავკასია-აზიის სატრანსპორტო დერეფნის ეფექტიანი ფუნქციონირებისათვის გადაზიდვების განვითარების ხელშეწყობის პოლიტიკის განვითარება და განხორციელება; ხელისშეწყობა, სატრანზიტო სამოქალაქო ავიაციისა და საზღვაო ტრანსპორტის სფეროებში მომხდარი სატრანსპორტო შემთხვევებისა და ინციდენტების მოკვლევის და პრევენციული ზომების გატარება, რაც გულისხმობს მომხდარი ინციდენტების და შემთხვევების მოკვლევების დროს გამოვლენილი მიზეზ-ფაქტორების გაანალიზების გზით გარკვეული პრევენციული რეკომენდაციების შემუშავებას და სააგენტოებისა თუ კომპანიებისათვის მიწოდებას, რის საფუძველზეც მოხდება სამოქალაქო საავიაციო და საზღვაო ტრანსპორტის სფეროს უსაფრთხოების დონის გაუმჯობესება; მშენებლობის სფეროში მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების მიზნით შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება; სამრეწველო და სამოქალაქო მშენებლობის ხელშეწყობა და სამშენებლო პროდუქციის წარმოების განვითარება; შიდა და საერთაშორისო ბაზარზე მშენებლობის და სამშენებლო მასალების პოპულარიზაცია; საქართველოში წარმოებული სამშენებლო პროდუქციის საერთაშორისო ბაზრობა-გამოფენებში მონაწილეობის მიღებაში ხელშეწყობა; ქვეყნის სივრცითი მოწყობის გენერალური სქემის, მუნიციპალიტეტების სივრცითი მოწყობის გეგმების, დასახლებათა 153 მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმებისა და განაშენიანების რეგულირების გეგმების შემუშავების უზრუნველყოფა, აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების სივრცითი მოწყობის სქემების შემუშავების ხელშეწყობა; სამშენებლო სფეროში საქართველოს კანონმდებლობის დაახლოება ევროპულ და საერთაშორისო ნორმებთან და ამ მიზნით, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ურთიერთობის/თანამშრომლობის გაღრმავება; სარეკრეაციო ტერიტორიაზე მშენებლობის ნებართვის გაცემის I და II სტადიაზე პროექტების შეთანხმება; სამშენებლო სფეროს მარეგულირებელი კანონმდებლობის დახვეწა და გამარტივება, სივრცითი დაგეგმარებისა და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსის პროექტის შემუშავება და მიღება; სამშენებლო სფეროში საკანონმდებლო ცვლილებების, სხვა სიახლეების გაცნობის და ახალი ტექნოლოგიების დანერგვის თაობაზე ცნობიერების ამაღლება. სტაბილური მაკროეკონომიკური გარემოს შენარჩუნება საშუალოვადიან და გრძელვადიან პერსპექტივაში; საქართველოს სავაჭრო ბალანსის გაუმჯობესება; საქართველოს საექსპორტო პოტენციალის ზრდა და ბაზრების დივერსიფიკაცია; არსებული სავაჭრო რეჟიმების განვითრება და ახალი სავაჭრო შეთანხმებების (მ.შ თავისუფალი ვაჭრობის) გაფორმება; პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი „მწვანე ზრდის“ ეროვნული კონცეფციისა და „საქართველოს დაბალემისიიანი განვითარების სტრატეგიის“ მომზადება; ქვეყანაში დამატებითი ინვესტიციების შემოდინება და უძრივი ქონების სექტორის განვითარება; კერძო დაგროვებითი საპენსიო სისტემის დანერგვა; საქართველოს სატრანსპორტო სისტემების ეფექტიანობის ამაღლება; საერთაშორისო სატრანსპორტო სისტემებში ინტეგრაცია; ქვეყნის სატრანზიტო პოტენციალის გაზრდა; 154 საქართველოს სატრანსპორტო სისტემის კონკურენტუნარიანობის დონის ამაღლება; მულტიმოდალური გადაზიდვების განვითარება; სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება; ფრენების უსაფრთხოებისა და საავიაციო უშიშროების დონის ამაღლება; ახალი კომპანიების შემოსვლა საქართველოს საავიაციო ბაზარზე; სივრცითი მოწყობისა და მიწათმოწყობის დაგეგმვის დოკუმენტაციის შემუშავება; სამშენებლო ინდუსტრიის განვითარება და მშენებლობის ხარისხის გაუმჯობესება; სამშენებლო სფეროში დასაქმებულთა რაოდენობის გაზრდა; სამშენებლო სფეროში, საქართველოს კანონმდებლობის დაახლოება ევროპულ ნორმებთან, ევროდირექტივების შესაბამისი ტექნიკური რეგლამენტების შემუშავება და ევროპულ სამშენებლო ბაზართან ინტერგაცია; 1. მიზნობრივი მაჩვენებელი - სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნების რაოდენობა; მაკროეკონომიკური სტატისტიკური მაჩვენებლები; საქართველოს მიმართულებით გადაზიდული ტვირთების მოცულობების და სამგზავრო გადაყვანების გაზრდა; კერძო დაგროვებით საპენსიო სისტემაში ჩართული მოსახლეობის რაოდენობა; მშენებლობით დამთავრებული ობიექტების შუალედური შედეგის მაჩვენებელი; საინფორმაციო ვებ-პორტალზე ვიზიტორების რაოდენობის ზრდა; საჯარო ლექციებსა თუ სემინარებზე შეფასების ინდიკატორები დამსწრე საზოგადოების რაოდენობა; ახალი საექსპორტო ბაზრები; მშენებლობაზე გაცემული ნებართვების რაოდენობა; საქართველოს სავაჭრო ბრუნვაში ექსპორტის მოცულობისა და ექსპორტის ხვედრითი წილის ზრდა; დასრულებული „მწვანე ზრდის“ ეროვნული კონცეფცია; საერთაშორისო რეიტინგებში საქართველოს პოზიციების გაუმჯობესება; სავაჭრო რეჟიმების ეფექტური გამოყენება; სამშენებლო სფეროს სტატისტიკური მაჩვენებლები; დასრულებული „საქართველოს დაბალემისიიანი განვითარების სტრატეგია“ 155 სახელმწიფო ქონების მართვა (24 01 02) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი მომხმარებელზე ორიენტირებული მომსახურების, ქვეყანაში კარგი მმართველობისა და თავისუფალი ბიზნეს-გარემოს განვითარების, სახელმწიფოსა და მესაკუთრის კანონიერი ინტერესების დაცვის უზრუნველყოფა, რომელიც ხორციელდება სამი ძირითადი მიმართულებით სახელმწიფო ქონების მართვა, სახელმწიფო ქონების განკარგვა და სახელმწიფო საწარმოთა მართვა. სახელმწიფო ქონების, საწარმოთა ეფექტური მართვის/განკარგვის და გამჭვირვალობის ხელშეწყობის მიზნით: სახელმწიფო საპრივატიზაციო ობიექტების აღრიცხვა და შეფასება, რომელიც იძლევა სრულფასოვან ინფორმაციას ქვეყნის მასშტაბით არსებულ სახელმწიფო ქონებაზე; სახელმწიფო საწარმოთა მართვა/განკარგვა, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება მართვაში რიცხული ლიკვიდური, გადახდისუუნარო და მომგებიანი საწარმოების კლასიფიკაცია ქონებრივი და ფინანსური მდგომარეობის მიხედვით და არალიკვიდურ საწარმოებში რესტრუქტურიზაციის განხორციელება; სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ქონების დაცვის ღონისძიებები, რომელიც ითვალისწინებს სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უმნიშვნელოვანესი ობიექტების დაცვას (მათ შორის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები მთელი საქართველოს მასშტაბით). სახელმწიფო ქონების განკარგვის პროცესების შესახებ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების მიზნით „სოფლიდან გაუსვლელად“ პროექტის განხორციელება, რომელიც ხელს შეუწყობს სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს საქმიანობის პოპულარიზაციას რეგიონებში და შესაბამისად ლოკალურ დონეზე სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ობიექტების ეფექტურ განკარგვას. საპრივატიზებო ობიექტების გაყიდვების გაზრდა, მოძიებული ინვესტიციების გაზრდა და ეკონომიკის განვითარება; სახელმწიფო საწარმოების კლასიფიკაციის და მათი ეფექტური მართვის/განკარგვის სწორი სტრატეგიის შემუშავება და პროექტის მოსალოდნელი განხორციელება; სახელმწიფო საწარმოთა მომგებიანობის გაზრდა და სახელმწიფო ბიუჯეტში დივიდენდის სახით ფულადი სახსრების შუალედური შედეგი აკუმულირება; სახელმწიფო ქონების მოვლა/პატრონობის ფუნქციის უკეთესად განხორციელება. 1. შუალედური შედეგის საბაზისო მაჩვენებელი - 2015 წლის დასაწყისში სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით შექმნილ საწარმოთა რაოდენობა შეფასების ინდიკატორები შეადგენდა 280 ერთეულს. მიმდინარე წლის განმავლობაში დაგეგმილია საწარმოთა რაოდენობის 100-ერთეულით შემცირება, რის შედეგადაც 2015 წლის ბოლოსთვის დარჩება 180 ერთეული სახელმწიფო საწარმო; 156 მიზნობრივი მაჩვენებელი - საწარმოთა ოპტიმიზაციის პროცესის დასრულების შედეგად სახელმწიფოს მართვაში მხოლოდ სახელმწიფოსათვის სტრატეგიული მნიშვნელობის საწარმოების არსებობა (დაახლოებით 60 საწარმო); ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - 1. სამუშაოს დიდი მოცულობა; 2. საწარმოს კაპიტალში არსებული ხარვეზები 3. საწარმოთა გაკოტრების პროცესში წარმოქმნილი სირთულეები მეწარმეობის განვითარება (24 01 03) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - მეწარმეობის განვითარების სააგენტო მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით: დამწყები, ასევე არსებული მცირე და საშუალო საწარმოებისათვის ტექნიკური დახმარების აღმოჩენა სამეწარმეო უნარების ამაღლებისათვის; პროექტის აღწერა და მიზანი მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა კომპანიებისათვის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის გამარტივების საშუალებით; მიკრო და მცირე ბიზნესის ხელშეწყობა; ექსპორტის განვითარების ხელშეწყობა; საქართველოს საექსპორტო პოტენციალის პოპულარიზაცია საერთაშორისო მედია საშუალებებით. კომპანიების პერსონალის ცოდნისა და უნარების ამაღლება; რეგიონებში ბიზნესის განვითარება; სამეწარმეო კულტურის ამაღლება; პროექტის მოსალოდნელი საწარმოების კონკურენტუნარიანობის, პროდუქტიულობის ზრდა და კონკურენტუნარიანი პროდუქციის შექმნა; შუალედური შედეგი ახალი ბიზნესების შექმნის წახალისება; 157 ბიზნესში (რე)ინვესტირება; დამწყები ბიზნესების მდგრადობის ზრდა; ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა; სასტუმრო ბიზნესის ხელშეწყობის შედეგად ტურისტული პოტენციალის ამაღლება; კომპანიების მიერ ახალი საექსპორტო ბაზრების ათვისება; ექსპორტთან დაკავშირებულ ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის და საექსპორტო პროდუქციის ზრდა; DCFTA-ს მოთხოვნების შესაბამისად მეწარმეების ცნობიერების ამაღლება და ტექნიკური დახმარების გაწევა; საქართველოში წარმოებული პროდუქციის კონკურენტუნარიანობის ამაღლება; ცნობადობის ამაღლება საქართველოს საწარმოო და საექსპორტო პოტენციალთან დაკავშირებით ( პროდუქტისა და მომსახურების); პროდუქტისა და მომსახურების ექსპორტის ზრდა; ახალი საწარმოების და ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს ბაზარზე არსებული კომპანიების 95% წარმოადგენს მცირე და საშუალო ზომის საწარმოებს, რომლებიც ასაქმებს სამუშაო ძალის 43%, მაგრამ მისი წილი ბიზნეს სექტორის დამატებულ ღირებულებაში არის შუალედური შედეგის 20%-მდე; შეფასების ინდიკატორები მიზნობრივი მაჩვენებელი - რეგიონებში დამწყები და არსებული მცირე და საშუალო საწარმოების პროდუქტიულობისა და დასაქმებულთა წილის ზრდა 50%-მდე. ბიზნეს სექტორის დამატებულ ღირებულებაში ამ საწარმოთა წილის 23%-მდე გაზრდა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10% 158 2. საბაზისო მაჩვენებელი - ბიზნესში (რე)ინვესტირების მოცულობა პროგრამის დაწყებისას შეადგენდა დაახლოებით 400 მლნ აშშ დოლარს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ინვესტიციების (მათ შორის რეინვესტირების) მოცულობის ზრდა არანაკლებ 350 მლნ აშშ დოლარის ოდენობით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10% 3. საბაზისო მაჩვენებელი - პროგრამის დაწყებისას საქართველოს ბიზნეს სექტორში დასაქმებულთა რაოდენობა 508 ათას ადამიანს შეადგენდა. სახელმწიფო პროგრამა „აწარმოე საქართველოში“ ინდუსტრიული და სასოფლო-სამეურნეო მრეწველობების მხარდაჭერის ნაწილში; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ახალი სამუშაო ადგილების რაოდენობა - 150-მდე პროექტის განხორციელება და 7 000 ადამიანის დასაქმება; სახელმწიფო პროგრამა „აწარმოე საქართველოში“ მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობის ნაწილში რეგიონებში 5 000-ზე მეტი ახალი სამუშაო ადგილის შექმნა (2016-2017წწ); ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10% საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება (24 01 04) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო ქვეყნის ეკონომიკის მდგრადი განვითარების მიზნით ცოდნაზე დაფუძნებული კომპანიებისა და სტარტაპების განვითარების ხელშეწყობა, საგანმანათლებლო-საწარმოო და ინფორმაციული გარემოს შექმნა, რომელიც განავითარებს ახალგაზრდების შემოქმედებით უნარებს, დიზაინის, კვლევის, კონსტრუირებისა და პროტოტიპირების ჩვევებს და ქმნის საფუძველს ინოვაციური საქმიანობისათვის; დარგობრივი სამრეწველო ინოვაციების ლაბორატორიების (ფაბლაბების) ფორმირება საქართველოს მასშტაბით; საქართველოს მუნიციპალიტეტების ცენტრალური ბიბლიოთეკების ბაზაზე საზოგადოებრივი ინოვაციების ცენტრების (CIC) ფორმირება, რომელიც ხელს შეუწყობს ქვეყნის ყველა რეგიონის ჰარმონიულად განვითარებას და მათ სამოქალაქო პროცესებში ეფექტურ ჩართვას; ქვეყანაში ინოვაციების ეკოსისტემის ჩამოყალიბების მიზნით, საგანმანათლებლო სისტემასა და კვალიფიციური აუთსორსზე ორიენტირებული სპეციალსიტის მომზადება საინფორმაციო ტექნოლოგიების პრიორიტეტული მიმართულებებით; მინი გრანტების პროგრამის ფარგლებში საქართველოს ინოვაციური შესაძლებლობების გაზრდა და კონკურენტუნარიანობის 159 ამაღლება ინოვაციის აქსელერაციისა და ახალი ტექნოლოგიისა და პროდუქტის კომერციალიზაციის მოდელის შექმნით, მეცნიერებთან და მკვლევარებთან თანამშრომლობით, ახალი ქართული კომპანიებისათვის ბაზისის შექმნით, არსებული საწარმოებისათვის შესაძლებლობების გაფართოვებით, საქართველოსათვის კრიტიკული პრობლემების ახალი გადაწყვეტილებების იდენტიფიცირებით, ინოვაციური და სამეწარმეო კულტურის ხელშეწყობით, ტექნოლოგიებსა და მეწარმეობაში შესაბამისი უნარების განვითარებით და საქართველოში სამეწარმეო, ინოვაციური და ტექნოლოგიების განვითარებასთან დაკავშირებული რისკების შემცირებით. სამრეწველო ინოვაციების ლაბორატორიების მოწყობა; საქართველოში „საზოგადოებრივი ინოვაციების ცენტრების“ დაარსება; პროექტის მოსალოდნელი მეცნიერებაზე და ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული პროდუქტის, კვლევის ან მომსახურების განვითარება და/ან დანერგვა, შუალედური შედეგი რომელსაც გააჩნია კომერციული პოტენციალი და გამოიწვევს ტექნოლოგიაზე ორიენტირებული ახალი ტიპის მომსახურების გაჩენას, წარმოების პროცესის გაღრმავებას, არსებული პროდუქტის გაფართოვებასა და კომერციული პროცესების გამოყენებას საქართველოს ეკონომიკისა და საზოგადოებისათვის. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - დღეის მდგომარეობით ფაბლაბის ბაზაზე განხორციელებულია 9 პროექტი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ფაბლაბის ბაზაზე განხორციელებული პროექტების რაოდენობა - არანაკლებ 60 პროექტი 20162019წწ.-ში; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 33% 2. საბაზისო მაჩვენებელი - ფაბლაბის კონტრაქტორების რაოდენობა 2015 წლის მდგომარეობით შეადგენს 16 ერთეულს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - კომპანიების რაოდენობა, რომლებიც პროდუქტის განვითარებას მოახდენენ ფაბლაბის ბაზაზე შუალედური შედეგის ფაბლაბის კონტრაქტორების რაოდენობა გაიზრდება 60 ერთულამდე 2016-2019წწ.-ში; შეფასების ინდიკატორები ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20% 3. საბაზისო მაჩვენებელი - საზოგადოებრივი ცენტრების ფორმირება დაგეგმილია 2016 წელს. შესაბამისად, საბაზისო მაჩვენებელი ნულის ტოლია; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საზოგადოებრივი ინოვაციების ცენტრში მუნიციპალიტეტიდან მისული ვიზიტრების რაოდენობა - საზოგადოებრივი ინოვაციების ცენტრებს მუნიციპალიტეტებიდან 2016 წელს ეწვევა 108000 ვიზიტორი, ხოლო 2017-2019წწ.-ებში სავარაუდოდ 200000 ვიზიტორი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - გამომდინარე იქედან, რომ დასწრება არის დამოკიდებული ტრენინგებზე, სხვადასხვა ტიპის 160 ღონისძიებებზე და სხვა აქტივობებზე, მიზნების მისაღწევად ხელისშემშლელ ფაქტორად შეიძლება ჩაითვალოს ტრენერების და სპიკერების მოძიებასთან დაკავშირებული სირთულეები, ხალხის ნაკლები დაინტერესება ან სხვა ფაქტორები, რომლებიც ხელს შეუშლის ცენტრების ფუნქციონირებას შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება (23 02) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - შემოსავლების სამსახური პროექტის აღწერა და მიზანი ნებაყოფლობითი კანონმორჩილების წახალისება; გადასახადის გადახდისგან თავის არიდების წინააღმდეგ ბრძოლა; მომსახურების სფეროების ოპტიმიზაცია; ევროკავშირთან ინტეგრაციული პროცესის ხელშეწყობა; ვაჭრობის ხელშეწყობის ინსტრუმენტებისა და საბაჟო, სანიტარიული, ფიტოსანიტარიული სასაზღვრო კონტროლის აღსრულების გაუმჯობესება. პროექტის მოსალოდნელი საგადასახადო შემოსავლების მაჩვენებლის ზრდა და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება საბოლოო შედეგი 1. საბაზისო მაჩვენებელი - დამტკიცდა 2015-2016 წლების ნებაყოფლობითი კანონშესაბამისობის წახალისების სტრატეგია. მიმდინარეობს მუშაობა სტრატეგიით გათვალისწინებული ღონისძიებების პრაქტიკაში რეალიზებასთან დაკავშირებით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სტრატეგიით გათვალისწინებულ მიზნობრივ ჯგუფებში მოხვედრილი გადამხდელებიდან მობილიზებული გაზრდილი შემოსავლები და ამ სფეროში შემცირებული საგადასახადო დანაკლისი; საბოლოო შედეგის შესაძლო რისკები - გადამხდელთა დააბლი ინტერესი/რეაქცია შეფასების ინდიკატორები 2. საბაზისო მაჩვენებელი - შემოსავლების სამსახურის მიერ შემუშავებულია შიდა და გარე მოხმარების პროგრამული უზრუნველყოფა (ელ-სერვისები). მიმდინარეობს მუშაობა არსებული სისტემების დახვეწაზე; მიზნობრივი მაჩვენებელი - გაუმჯობესებული შემოსავლების სამსახურის ელექტრონული სერვისები; შიდა მოხმარების პროგრამული უზრუნველყოფის განვითარება და დახვეწა; Android სიტემის აპლიკაციის განვითარება და დახვეწა; ახალი აპლიკაციების შემუშავება სხვა მობილური პლატფორმებისათვის 3. 161 საბაზისო მაჩვენებელი - ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების და საქართველოს მთავრობის სამოქმედო გეგმის შესაბამისად, მიმდინარეობს მუშაობა საქართველოს საგადასახადო/საბაჟო კანონმდებლობების ევროკავშირის კანონმდებლობასთან და პრაქტიკასთან ჰარმონიზების კუთხით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს მთავრობის სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიებების შესრულება 4. საბაზისო მაჩვენებელი - მიმდინარეობს მუშაობა გამშვები პუნქტების თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად აღჭურვაზე; გაიხსნა კინოლოგიის ცენტრი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - გამშვები პუნქტების აღჭურვა თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად; ავტორიზებული ეკონომიკური ოპერატორის ინსტიტუტის დანერგვა; IPR--ის სისტემის დანერგვა სახელმწიფო ფინანსების მართვა (23 01) პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი ქვეყნის მაკროეკონომიკური სტაბილურობის უზრუნველსაყოფად საშუალოვადიან პერიოდში საბიუჯეტო დეფიციტის დაბალი მაჩვენებლის შენარჩუნება; მაკროეკონომიკური ანალიზის და პროგნოზირების გასაუმჯობესებლად მეთოდოლოგიის დახვეწა და მისი არეალის გაფართოება, გრძელვადიანი პროგნოზირების გაუმჯობესება, მაკროეკონომიკური განვითარების სცენარების მოდელირების სრულყოფა, ფისკალური რისკების მართვის და შეფასების სისტემის ჩამოყალიბება; სახელმწიფო პრიორიტეტების დაფინანსების უზრუნველყოფა სათანადო რესურსებით; სათანადო ფინანსური რესურსის მობილიზებისათვის დონორ ორგანიზაციებთან და საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან ეფექტური თანამშრომლობის შენარჩუნება; საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანიებთან ურთიერთობის კოორდინაცია; მთავრობის პრიორიტეტული მიმართულებებისა და სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების დასაფინანსებლად, საგარეო წყაროებიდან მაქსიმალურად ხელსაყრელი პირობებით რესურსების მობილიზება; დამატებითი საინვესტიციო რესურსების მოზიდვის პარალელურად სახელმწიფო საგარეო ვალის მართვის ეფექტური სისტემის ჩამოყალიბების გაგრძელება, ვალის მდგრადობის შენარჩუნება, როგორც საშუალოვადიან, ასევე გრძელვადიან პერიოდში; სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შემდგომი განვითარების მიზნით, სხვადასხვა ინსტრუმენტების გამოყენება, არსებული ფისკალური და მონეტარული პოლიტიკის მიზნების შესაბამისად; საგადასახადო პოლიტიკის შემდგომი სრულყოფა, მათ შორის საკანონმდებლო ბაზის შემდგომი გაუმჯობესების და ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში ევროკავშირის დირექტივებთან ჰარმონიზების მიზნით, 162 გადასახადის გადამხდელებს შორის საგადასახადო ტვირთის უკეთესი განაწილება, მეწარმეთა მოთხოვნებისა და საჭიროებების მაქსიმალურად გათვალისწინება, საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესება, საგადასახადო შემოსავლების სახით ბიუჯეტში სათანადო რესურსის მობილიზების უზრუნველყოფა; სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის რეფორმის სრულყოფა, შიდა აუდიტის სუბიექტების საქმიანობის საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანა, ფინანსური მართვისა და კონტროლის სისტემის სრულყოფილი ფუნქციონირება. სახელმწიფოს ფუნქციებისა და ვალდებულებების შესრულების მიზნით უზრუნველყოფა; პროექტის მოსალოდნელი სტაბილური მაკროეკონომიკური და ფისკალური პარამეტრების მიღწევა; საბოლოო შედეგი ქვეყნისათვის სტაბილური და იაფი ფინანსური რესურსის ხელმისაწვდომობა; საერთაშორისო საგადასახადო პოლიტიკის სრულყოფა. სათანადო რესურსების მობილიზების 1. საბაზისო მაჩვენებელი - კანონმდებლობით დადგენილ ვადებში შესაბამის სტრუქტურებსა და ორგანიზაციებს წარედგინათ სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - კანონმდებლობით დადგენილ ვადებში შესაბამის სტრუქტურებსა და ორგანიზაციებში სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშების წარდგენა 2. საბაზისო მაჩვენებელი - წლიური ბიუჯეტი და ძირითადი ფისკალური პარამეტრები შესაბამისობაშია „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით განსაზღვრულ მოცულობებთან; საბოლოო შედეგის მიზნობრივი მაჩვენებელი - წლიური ბიუჯეტი და ძირითადი ფისკალური პარამეტრები შესაბამისობა „ეკონომიკური შეფასების ინდიკატორები თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით განსაზღვრულ მოცულობებთან 3. საბაზისო მაჩვენებელი - სახელმწიფო ვალის მდგრადობა საშუალოვადიან პერიოდში შენარჩუნებულია; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სახელმწიფო ვალის მდგრადობის შენარჩუნება საშუალოვადიან პერიოდში 4. საბაზისო მაჩვენებელი - საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანიების Standard & Poor’s და Fitch-ის შეფასებით ,,BBსტაბილური“ რეიტინგი აქვს მინიჭებული საქართველოს. საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანია Moody's-ის შეფასებით კი “Ba3 (რაც BB- ანალოგია) პოზიტიური”; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნება/გაუმჯობესება საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანიების არსებული მაჩვენებლების 5. 163 საბაზისო მაჩვენებელი - 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტისთვის შემუშავდა მაკროეკონომიკური განვითარების 3 სცენარი: საბაზისო, ნეგატიური და პოზიტიური; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ძირითადი მაკროეკონომიკური ინდიკატორების პროგნოზი; დახვეწილი მაკროეკონომიკური პროგნოზირების მეთოდოლოგია; ანალიტიკური დოკუმენტი ფისკალური რისკების შესახებ 6. საბაზისო მაჩვენებელი - მიმდინარეობს აქტიური მუშაობა შემოსავლებსა და კაპიტალზე ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების შესახებ შეთანხმებების გაფორმების მიმართულებით იმ ქვეყნებთან, რომელთანაც საქართველოს გააჩნია ეკონომიკური ინტერესები. ამჟამად შეთანხმებები ძალაშია 49 ქვეყანასთან; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შემოსავლებსა და კაპიტალზე ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების შესახებ შეთანხმების არეალის გაფართოება ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური უზრუნველყოფა (23 04) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური პროექტის აღწერა და მიზანი ფინანსთა სამინისტროს ეფექტიანი ფუნქციონირებისთვის საჭირო საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურის შექმნა, განვითარება, მომსახურება, მდგრადობისა და საიმედოობის უზრუნველყოფა; ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაციული და ანალიტიკური მხარდაჭერა; ფინანსთა სამინისტროსთვის მნიშვნელოვანი IT პროდუქტების, ელექტრონული სერვისებისა და მომსახურების კვლევა და ანალიზი; პროგრამული უზრუნველყოფის ახალი სისტემების შექმნა, დანერგვა და მომსახურება; ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაციული და კიბერ უსაფრთხოების ხელშეწყობა; ფინანსთა სამინისტროს, სხვა სახელმწიფო უწყებებისა და ორგანიზაციების ვებ-გვერდების შექმნა; ელექტრონული მთავრობის კომპონენტების განვითარება და შესაბამისი სახელმწიფო და მუნიციპალური სერვისების მიწოდება; ფინანსთა სამინისტროს საინფორმაციო სისტემების ქვეყნის საინფორმაციო-საკომუნიკაციო სივრცეში ინტეგრაცია. საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურის მაღალი მდგრადობა; საჯარო ფინანსების მართვის სისტემის ეფექტური პროექტის მოსალოდნელი ფუნქციონირება (რომელშიც ჩართულია ყველა სახელმწიფო უწყება); მიწოდებული სერვისების ტექნიკური მხარდაჭერის საბოლოო შედეგი უზრუნველყოფა; 1. საბოლოო შედეგის საბაზისო მაჩვენებელი - ქვეყნის საჯარო ფინანსების მართვის სისტემის (PFMS) კომპონენტები (eBudget, eTreasury, eDMS, შეფასების ინდიკატორები eHRMS) დანერგილია ადგილობრივ თვითმმართველობებში და სსიპ-ებში; საინფორმაციო სისტემის ფუნქციონალში შეტანილია შესაბამისი ცვლილებები; 164 მიზნობრივი მაჩვენებელი - eBudget: არსებული ფუნქციონალის მონაცემთა ანალიზის ახალი მექანიზმების შემუშავება; სისტემის მოქმედების არეალის „გარეთ“ დარჩენილი საბიუჯეტო პროცესების ავტომატიზება და ახალი მოდულების დამატება; საჯარო ფინანსების მართვის პროცესის მოდერნიზების ფარგლებში სხვა ელექტრონულ სისტემებთან ინტეგრაციის გაუმჯობესება; eTreasury: ბუღალტრული აღრიცხვის საკასო მეთოდიდან დარიცხვის მეთოდზე სრულად გადასვლა; სისტემის ფუნქციონალისა და შესაბამისი მოდულების მოდერნიზება/ახალი მოდულების დამატება; eDMS: ვალების მართვის სფეროში არსებული საფინანსო სისტემების გაერთიანება, ინფორმაციის აღრიცხვისა და მართვის გამარტივება/გაუმჯობესება; eHRMS: შერჩევის, შეფასების, სწავლებისა და კარიერის განვითარების მართვის მოდულების დანერგვა. ახალი მოდული - self-service დამატება (რაც საშუალებას მისცემს თითოეულ თანამშრომელს მართოს საკუთარი მონაცემები და განახორციელოს ინფორმაციის გაცვლა კადრების დანაყოფის თანამშრომლებთან); ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაბალი; შესაძლო რისკები - მიმდინარე ახალი ამოცანების ინიცირება დამკვეთის მხრიდან და პრიორიტეტების ცვლილება; ახალი პროგრამული პროდუქტების შექმნის და ტესტირების შესაძლო სიძნელეები; კვალიფიციური ადამიანური რესურსის გადინება 2. საბაზისო მაჩვენებელი - შექმნილია და წარმატებით ფუნქციონირებს უძრავ-მოძრავი ქონების გაყიდვის ელექტრონული აუქციონი (eAuction); მიზნობრივი მაჩვენებელი - eAuction საინფორმაციო სისტემის ფუნქციონალის და დიზაინი შესაბამისობაში მოყვანა ტექნიკურ დავალებასა და დაინტერესებული მხარის მოთხოვნებთან; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაბალი; შესაძლო რისკები - მიმდინარე ახალი ამოცანების ინიცირება დამკვეთის მხრიდან და პრიორიტეტების ცვლილება; კვალიფიციური ადამიანური რესურსის გადინება 3. საბაზისო მაჩვენებელი - საქმისწარმოების ავტომატიზებული სისტემა eDocument დანერგილია 100-ზე მეტ ორგანიზაციაში ქვეყნის მასშტაბით და ჩართულია 20,000-მდე მომხმარებელი; უზრუნველყოფილია სხვა საინფორმაციო სისტემებთან მონაცემთა გაცვლა Interflow სერვისით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - eDocument სისტემის ფუნქციონალობა შესაბამისობაშია დამკვეთის მოთხოვნებთან; ყველა მომხმარებელ ორგანიზაციაში შემუშავებული და დანერგილია სისტემის ახალი ვერსიის შემუშავება და დანერგვა; სხვა საინფორმაციო სისტემებთან ინტეგრაცია; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაბალი; შესაძლო რისკები - არაეფექტური უწყებათაშორისი კოორდინაცია; იმპლემენტაციის პროცესში ჩართულ საჯარო მოსამსახურეთა შესაძლო დაბალი კომპეტენციის დონე; კვალიფიციური ადამიანური რესურსის გადინება; შესაძლო ლოგისტიკური სიძნელეები 165 4. საბაზისო მაჩვენებელი - გარემოს დაცვის და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს დაკვეთით შექმნილია და წარმატებით ფუნქციონირებს ბუნებრივი რესურსების მართვის სისტემა (eNRMS); მიზნობრივი მაჩვენებელი - eNRMS საინფორმაციო სისტემის ფუნქციონალი და დიზაინი შესაბამისობაში მოყვანა ტექნიკურ დავალებასა და დაინტერესებული მხარის მოთხოვნებთან; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაბალი; შესაძლო რისკები - შესაბამისი ადამიანური რესურსის არარსებობა; არაეფექტური უწყებათაშორისი კოორდინაცია 5. საბაზისო მაჩვენებელი - შემუშავებული და ექსპლოატაციაში გაშვებულია რამდენიმე ათეული ვებგვერდი. შემუშავების და განვითარების პროცესშია სხვა ავტომატიზებული სისტემები. ასევე, მთავრობის ადმინისტრაციის დაკვეთით შემუშავებულია საერთაშორისო დახმარებების მართვის ელექტრონული სისტემა (eAIMS); მიზნობრივი მაჩვენებელი - ვებ-გვერდების, საინფორმაციო სისტემების ფუნქციონალისა და დიზაინის შესაბამისობაში მოყვანა ტექნიკური დავალების და დაინტერესებული მხარეების მოთხოვნებთან; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაბალი; შესაძლო რისკები - ახალი ამოცანების ინიცირება დამკვეთის მხრიდან და პრიორიტეტების ცვლილება; არაეფექტური უწყებათაშორისი კოორდინაცია; კვალიფიციური ადამიანური რესურსის გადინება 6. საბაზისო მაჩვენებელი - მაქსიმალური მდგრადობის და ბიზნეს-უწყვეტობის უზრუნველყოფის მიზნით ძირითადიდა სარკულ მონაცემთა დამუშავების ცენტრები მუშაობს active-active რეჟიმში; ტექნიკური პერსონალი გადამზადებულია და გააჩნია შესაბამისი კვალიფიკაცია; განხორციელებულია სერვერული, ქსელური და მონაცემთა შენახვის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაცია; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სსიპ საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურის სერვერული და ქსელური ინფრასტრუქტურის განახლება და სიმძლავრეები შესაბამისობაშია კრიტიკული სისტემების მოთხოვნებთან და საჭიროებებთან; ბიზნესპროცესები ხორციელდება ITIL სტანდარტების შესაბამისად; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაბალი; შესაძლო რისკები - შესაძლო ლოგისტიკური სიძნელეები; კვალიფიციური ადამიანური რესურსის გადინება სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა (47 01) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი 166 სტატისტიკური საქმიანობისას გამოსაყენებელი სტატისტიკური სტანდარტებისა და მეთოდოლოგიების შემუშავება; სტატისტიკური სამუშაოების პროგრამების შემუშავება; პროექტის აღწერა და მიზანი სტატისტიკური კვლევების მართვის და განხორციელების მიზნით საჭირო საკადრო და ადმინისტრაციული რესურსებით უზრუნველყოფა; სტატისტიკური მხარდაჭერა; პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი კლევების ფინანსური, მატერიალურ-ტექნიკური და ინფორმაციულ-ტექნოლოგიური საშუალებით აღებული ვალდებულებებისა და ფუნქციების შესრულება, სტატისტიკური კვლევების განხორციელებება და მისი შედეგების გამოქვეყნება; ოფიციალური სტატისტიკის წარმოება და ქვეყნის ეკონომიკური პოლიტიკის განხორციელება. სტრატეგიის და პრიორიტეტების საბოლოო შედეგის 1. შეფასების ინდიკატორები მიზნობრივი მაჩვენებელი - ოფიციალური სტატისტიკური მონაცემების ხარისხი და სანდოობა; საერთაშორისო ინსტიტუტების შეფასება სსიპ - საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო (49 00) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა; პროექტის აღწერა და მიზანი ქვეყნის საინვესტიციო შესაძლებლობებზე ცნობადობის ამაღლება; არსებული და პოტენციური ინვესტორებისათვის საინფორმაციო მომსახურების გაწევა და მათ მიერ წამოწყებული სამეწარმეო საქმიანობის ხელშეწყობა; 167 ქვეყნისათვის პრიორიტეტულ სექტორებში უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის მიზნით საჭირო სამუშაოების ჩატარება. პროექტის მოსალოდნელი სათანადო დონეზე შენარჩუნდება პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები, განვითარდება ქვეყნისათვის პრიორიტეტული საბოლოო შედეგი სექტორები და შეიქმნება დამატებითი სამუშაო ადგილები სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური (56 00) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური საქართველოში უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობა; პროექტის აღწერა და მიზანი საინფორმაციო ქსელის მომსახურება, რომელიც ახორციელებს მიღებული ინფორმაციის სისტემატიზაციას და ანალიზს, უზრუნველყოფს შესაბამის მონაცემთა აღრიცხვის ბაზის მუდმივი განახლებასა და ფუნქციონირებას. სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა (47 02) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი ქვეყნისათვის განსაკუთრებული მნიშვნელობის მქონე სტატისტიკური კვლევების მომზადება, განხორციელება და შედეგების გავრცელება, ქვეყნის საექსპორტო პოტენციალისა და საინვესტიციო მიკრო კლიმატის შეფასება, სამომხმარებლო ფასებისა და მწარმოებელთა ფასების ინდექსების გაანგარიშება, ბიზნეს სექტორში (აგრეთვე არაკომერციულ ორგანიზაციების სექტორში) მიმდინარე მოვლენების და პროცესების ანალიზი, შრომის სტატისტიკის მაჩვენებლების გაანგარიშება სამეწარმეო და არასამეწარმეო სფეროში კერძო და სახელმწიფო სექტორში, მიმდინარე დემოგრაფიული კვლევა; მოსახლეობის ეკონომიკური და სოციალური მდგომარეობის შეფასების მიზნით მოსახლეობის უთანაბრობის, დასაქმებისა და უმუშევრობის, შემოსავლებისა და ხარჯების და სხვა მაჩვენებლების დადგენა; 168 ტურიზმის სტატისტიკის კვლევა; ენერგორესურსების მოხმარების სტატისტიკის კვლევა. მიღებულ იქნება ეკონომიკური საქმიანობის სხვადასხვა სახეების მიხედვით შეფასების მაღალი ხარისხის მაჩვენებლების მიღება, რომელთა ბაზაზეც გაიანგარიშება ძირითადი სტატისტიკური ინდიკატორები; მოსახლეობის უთანაბრობის მაჩვენებლების, მოსახლეობის ცხოვრების დონის (შინამეურნეობების შემოსავლები და პროექტის მოსალოდნელი ხარჯები), მოსახლეობის ეკონომიკური აქტივობის (დასაქმებისა და უმუშევრობის მაჩვენებლები), ეროვნული ანგარიშების საბოლოო შედეგი მაჩვენებლების გასაანგარიშებლად საჭირო მონაცემებით უზრუნველყოფა, სამომხმარებლო კალათის დადგენისათვის საჭირო მონაცემებით უზრუნველყოფა; მიღებული იქნება როგორც მიმდინარე (წინასწარი), ასევე საბოლოო მრავალფეროვანი სტატისტიკური ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის შესახებ. 1. საბოლოო შედეგის მიზნობრივი მაჩვენებელი - მონაცემთა ანალიზი და შედარებები; სხვადასხვა ჭრილში დამატებით ახალი მონაცემების შეფასების ინდიკატორები გამოქვეყნების შესაძლებლობა; ერთობლივი საკონტროლო ღონისძიებების რაოდენობა ოფიციალური სტატისტიკის მწარმოებელ სხვა სამთავრობო დაწესებულებებთან ერთად; საერთაშორისო ექსპერტული შეფასებები სსიპ – კონკურენციის სააგენტო (43 00) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - კონკურენციის სააგენტო თავისუფალი მეწარმეობისა და კონკურენციის ხელშეწყობა; პროექტის აღწერა და მიზანი ბაზრის ლიბერალიზაციის ხელშეწყობის მიზნით, სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკის ხელისუფლების ან/და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს მიერ ბაზარზე შესვლის ადმინისტრაციული, სამართლებრივი და დისკრიმინაციული ბარიერების დაუშვებლობა; ეკონომიკური აგენტების საქმიანობაში თანასწორუფლებიანობის პრინციპების დაცვა, რომელიც ითვალისწინებს: 169 დომინირებული მდგომარეობის ბოროტად გამოყენების დაუშვებლობას; კონკურენციის შემზღუდავი ხელშეკრულებების, გადაწყვეტილებებისა და შეთანხმებული ქმედებების დაუშვებლობას; სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკის ხელისუფლების ან/და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს მიერ კონკურენციის არამართლზომიერად შემზღუდავი ექსკლუზიური უფლებამოსილების მინიჭების დაუშვებლობა; კონკურენციის შემაფერხებელი სახელმწიფო დახმარებების დაუშვებლობა; კონკურენციის სააგენტოს მიერ გადაწყვეტილებების მიღების საჯაროობის, ობიექტურობის, არადისკრიმინაციულობისა და გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა; ქვეყნის კონკურენციის მარეგულირებელი კანონმდებლობის შემდგომი სრულყოფა. სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს განვითარება (24 03) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო ქართული პროდუქციის უცხოურ ბაზარზე შეღწევისა და კონკურენტუნარიანობის ამაღლების, სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროების საერთაშორისო და ევროპის საუკეთესო პრაქტიკის შესაბამისად განვითარების მიზნით: პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს სტანდარტების და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს მომსახურების სფეროს და დიაპაზონის გაფართოვება; ეტალონების მიკვლევადობის უზრუნველყოფა, მიღწეული საერთაშორისო აღიარების შენარჩუნება/გაფართოვება და აღიარების მიღწევა გაზომვების ახალ მიმართულებებში; საქართველოს სტანდარტად მიღებული საერთაშორისო და ევროპული სტანდარტების რაოდენობის ზრდა, სტანდარტების რეესტრისა და სტანდარტების კატალოგის გაუმჯობესებული წარმოება, სტანდარტების ხელმისაწვდომობის გაზრდისათვის 170 მომსახურების ელექტრონული საშუალებების ფუნქციონირების ეფექტიანობის გაუმჯობესება; გაუმჯობესება და სტანდარტიზაციის ტექნიკური კომიტეტების ხარისხის მენეჯმენტის სისტემის დანერგვა საერთაშორისო სტანდარტის ISO 9001 შესაბამისად; სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროში პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება, ასევე სააგენტოს თანამშრომელთა უნარების გაძლიერება საზოგადოებასთან ურთიერთობის, მარკეტინგისა და კომუნიკაციის სფეროებში; საქართველოს სტანდარტების და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს მეტროლოგიისა და სტანდარტიზაციის საერთაშორისო და რეგიონულ ორგანიზაციებში ინტეგრაცია და მათ საქმიანობაში აქტიური მონაწილეობა ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის (DCFTA) და ვაჭრობაში ტექნიკური ბარიერების (TBT) ნაწილის შესაბამისად. გაზომვების პრიორიტეტული სფეროებში ყველა დაინტერესებული მხარისათვის (საწარმოები, ლაბორატორიები, ადმინისტრაციული და მარეგულირებელი ორგანოები) ახალი და გაფართოებული დიაპაზონის მომსახურება; ქართული პროდუქციის კონკურენტუნარიანობის ამაღლებასა და საერთაშორისო მოთხოვნებთან მიახლოება; პროექტის მოსალოდნელი საერთაშორისო და რეგიონალური (ევროპული) სტანდარტების ხელმისაწვდომობის გაზრდა ელექტრონული და სხვა საბოლოო შედეგი დისტანციური საშუალებების მეშვეობით; საქართველოს სტანდარტად მიღებული საერთაშორისო და რეგიონალურ სტანდარტების გაზრდა; განახლებული და თანამედროვე ელექტრონული საშუალებების ფართოდ გამოყენება სტანდარტიზაციის სფეროში და სტანდარტიზაციის ტექნიკური კომიტეტების ფუნქციონირება საქართველოს ეკონომიკური პრიორიტეტების შესაბამისად. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - სააგენტოში განახლებულია და თანამედროვე დონეზე აღჭურვილია 3 ლაბორატორია; საბოლოო შედეგის მიზნობრივი მაჩვენებელი - თანამედროვე დონეზე აღჭურვილი ლაბორატორიების რაოდენობა - დამატებით 12 შეფასების ინდიკატორები ლაბორატორიის განახლება და თანამედროვე დონეზე აღჭუღვა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - შესაძლებელია განახლდეს და აღიჭურვოს 10 ლაბორატორია; შესაძლო რისკები - ლაბორატორიული აღჭურვილობის შეძენა დაგეგმილია ყოვლისმომცველი ინსტიტუციონალური განვითარების CIB პროგრამის II ეტაპის ფარგლებში. შესაძლო რისკი დაკავშირებულია EU დელეგაციის მიერ შესყიდვის 171 პროექტის განხორციელების ვადებთან. ასევე, EU დელეგაციის მიერ გამოცხადებული ტენდერის მიმდინარეობისას შესაძლებელია კონკრეტულ ლოტზე/ებზე შემოთავაზება არ იქნეს შემოტანილი 2. საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს მიერ საქართველოს სტანდარტად მიღებულია 7 000 საერთაშორისო და ევროპული სტანდარტი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს სტანდარტად მიღებული საერთაშორისო და რეგიონალური სტანდარტების რაოდენობა - 2019 წლის ბოლოს საქართველოს სტანდარტად მიღებული საერთაშორისო და ევროპული სტანდარტების ჯამური რაოდენობა იქნება დაახლოვებით 13000, (სააგენტო გეგმავს ყოველწლიურად 1500 საერთაშორისო და ევროპული სტანდარტის საქართველოს სტანდარტად მიღებას); ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - იმის გათვალისწინებით, რომ სტანდარტიზაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია და ევროპის სტანდარტების ორგანიზაციები პერიოდულად ახორციელებენ მოქმედი სტანდარტების გადახედვას (გაუქმება, განახლება), მიზნობრივი მაჩვენებელის ცდომილების ალბათობა შეადგენს დაახლოებით 10%; შესაძლო რისკები - სტანდარტების საერთაშორისო ორგანიზაციისა და სტანდარტების ევროპული ორგანიზაციების მიერ დიდი რაოდენობით სტანდარტების გაუქმება ან/და შეცვლა, ასევე ამ ორგანიზაციებში საქართველოს წევრობის შეჩერება ან სხვაგვარი შეზღუდვა 3. საბაზისო მაჩვენებელი - სააგენტოს მეტროლოგიის ინსტიტუტს მიღწეული აქვს საერთაშორისო აღიარება 3 სფეროში: მასა, ტემპერატურა, ელექტროგაზომვები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს სტანდარტების დეპარტამენტში დანერგილი ხარისხის მენეჯმენტის სისტემა ევროპის სტანდარტიზაციის ორგანოების საუკეთესო პრაქტიკის შესაბამისად; საერთაშორისო ორგანიზაციების მუშაობაში სააგენტოს მონაწილეობა - დაგეგმილია აღიარების მიღწევა 2 ახალ სფეროში და არსებული სფეროებიდან ერთში დიაპაზონის გაფართოება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - შესაძლებელია აღიარება მიღწეულ იქნეს ერთ ახალ სფეროში; შესაძლო რისკები - საერთაშორისო აღიარების მიღწევა მეტროლოგიის სფეროში შესაძლებელია შესაბამისი საერთაშორისო (BIPM) რეგიონალური ორგანიზაციის (COOMET) მეშვეობით. დამოკიდებულია ექსპერტების ხელმისაწვდომობაზე და აღნიშნული ორგანიზაციების მიერ განსაზღვრულ ვადებზე. საერთაშორისო და რეგიონალურ ორგანიზაციებში საქართველოს წევრობის შეჩერება/შეზღუდვა.ასევე აღიარების მიღწევა დამოკიდებულია პირველი ინდიკატორის,ლაბორატორიების აღჭურვის პროცესის შესრულებაზე საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა (52 00) პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა 172 მეწარმე სუბიექტების შესახებ საჭირო ინფორმაციის მარტივად და დროულად მიღების მიზნით „ონლაინ ბიზნესკატალოგის“ ფორმატის საძიებო ვებპორტალის შექმნა; საქართველოში ექსპორტ-იმპორტის შესახებ და საბაჟოს საქმიანობასთან დაკავშირებული ინფორმაციის მოძიებადამუშავება; მეწარმე სუბიექტებისათვის შესაბამისი საინფორმაციო-საკონსულტაციო მომსახურებისა და რეკომენდაციების გაწევა; დავების გადაწყვეტის ალტერნატიული მექანიზმების განვითარების კუთხით საერთაშორისო (რეგიონული) საარბიტრაჟო იმსტიტუტის განვითარება და საქართველოს ეროვნული მედიაციის ცენტრის შექმნა; საქართველოში ბიზნესის განვითარებისა და დასაქმების გზით სოციალური ფონის გაუმჯობესების მიზნით პროექტის აღწერა და მიზანი პროფესიული განათლების კოორდინაცია და პროფესიული განათლების ცენტრის შექმნა; თავისუფალი ვაჭრობის პრინციპების გათვალისწინებით საკანონმდებლო ინიციატივების მომზადება; საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებში რეგიონული პალატების განვითარება; ბიზნეს-კატალოგის განახლებადი და ყოველწლიური ბეჭვდვითი ვერსიის შექმნა; საქონლის წარმოშობის სერტიფიკატების ელექტრონული სისტემის დანერგვა; „ატა კარნეტი“-ს საერთაშორისო სასაქონლო პასპორტისა და „ბიო სერტიფიკატების“ გაცემასთან დაკავშირებული სამუშაოების განხორციელება; ბიოუსაფრთხოების სფეროს ეფექტური მართვისა და კოორდინაციის მიზნით ბიოუსაფრთხოებისა და აკრედიტაციის ეროვნული კომისიის შექმნა. 173 მოსახლეობისა და საცხოვრისების საყოველთაო აღწერა (47 03) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს მოსახლეობის აღწერის საკოორდინაციო სამთავრობო კომისიის 2013 წლის 2 აპრილს დამტკიცებული, საქართველოს მოსახლეობის 2014 წლის საყოველთაო აღწერის პროგრამისა და სამოქმედო გეგმისა შესაბამისად განხორციელდება საქართველოს მოსახლეობის 2014 წლის საყოველთაო აღწერის მონაცემთა კომპიუტერული დამუშავება და შედეგების გამოქვეყნება. მოსახლეობის რიცხოვნობისა და მათი სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის დადგენა; ქვეყნის აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების, ადგილობრივი მმართველობისა და თვითმმართველობის პროექტის მოსალოდნელი ორგანოების და საზოგადოების ინფორმირება; საბოლოო შედეგი არსებული სიტუაციის შესწავლის, შეფასებისა და პროგნოზირების საფუძველზე ქვეყნის უახლესი ათწლეულის სოციალურეკონომიკური და დემოგრაფიული სტრატეგიის შემუშავება. მიღებული იქნება აღწერის პირველადი შედეგები. 1. საბოლოო შედეგის მიზნობრივი მაჩვენებელი - აღწერის მონაცემთა სიზუსტე და მათი გამოყენება აღმასრულებელი და საკანონმდებლო შეფასების ინდიკატორები ხელისუფლების, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების, სამეცნიერო საზოგადოების, საერთაშორისო ორგანიზაციების, მეწარმეებისა და მოქალაქეების მიერ აკრედიტაციის პროცესის მართვა და განვითარება (24 04) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი ქვეყანაში წარმოებული პროდუქციისა და მომსახურების კონკურენტუნარიანობის გაზრდის მიზნით ხარისხის ეროვნული ინფრასტრუქტურის, მათ შორის აკრედიტაციის სისტემის განვითარება და მისი საქმიანობის დახვეწა საერთაშორისოდ აღიარებული მოთხოვნების შესაბამისად, რაც წარმოადგენს მნიშვნელოვან წინაპირობას, აკრედიტაციის ცენტრის აკრედიტაციის რეგიონული (EA – European Cooperation for Accreditation) და შემდგომ, საქართველოს ეკონომიკის საჭიროებების მიხედვით, საერთაშორისო ორგანიზაციის (ILAC – International Laboratory Committee) წევრობის მისაღწევად. 174 აკრედიტაციის ცენტრის გაძლიერებული ინსტიტუციური შესაძლებლობითა და საერთაშორისო მოთხოვნის მიხედვით შესაბამისობის შემფასებელი პირების აკრედიტაცია; EA-სთან აქტიური თანამშრომლობითა და საერთაშორისო პროექტის მოსალოდნელი სტანდარტებისა და სახელმძღვანელოების შესაბამისად აკრედიტაციის ცენტრის მენეჯმენტის სისტემის გაუმჯობესება და საბოლოო შედეგი განახლება; აკრედიტაციის შედეგების თანმიმდევრული საერთაშორისო აღიარება და საერთაშორისო ბაზარზე პარალელურად ქართული პროდუქციისთვის ტექნიკური ბარიერების შემცირება . 1. საბაზისო მაჩვენებელი - პროდუქტის სერტიფიკაციის ორგანოების და პერსონალის სერტიფიკაციის ორგანოების აკრედიტაციაში 2015 წლის ბოლომდე სრულად დაინერგება ISO/IEC 17065 და ISO/IEC 17024-ის ბოლო ვერსიები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - აკრედიტირებული შესაბამისობის შემფასებელი პირები ოპერირებენ საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით - პროდუქტის სერტიფიკაციის ორგანოების და პერსონალის სერტიფიკაციის ორგანოების აკრედიტაცია ხორციელდება ISO/IEC 17065 და ISO/IEC 17024-ის ბოლო ვერსიების მიხედვით. ასევე ლაბორატორიების აკრედიტაცია ISO/IEC 17025-ის მომავალი ვერსიით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1-5%; შესაძლო რისკები - სტანდარტების ქართულ ენაზე თარგმნისა და რეგისტრაციის დროს შესაძლო შეფერხებები ან/და აკრედიტაციის მიღებაში დაინტერესების უქონლობა 2. საბაზისო მაჩვენებელი - აკრედიტაციის სამუშაოების მიმდინარეობს კანონმდებლობით რეგულირებად და ნებაყოფლობით საბოლოო შედეგის სფეროებში; შეფასების ინდიკატორები მიზნობრივი მაჩვენებელი - აკრედიტაციის ცენტრი ახორციელებს, ასოცირების შეთანხმების თანახმად მიღებული ახალი მიდგომის ტექნიკური რეგლამენტების სფეროში აკრედიტაციას - აკრედიტაციის ცენტრმა გაიზიარა ევროპული პრაქტიკა და ახორციელებს აკრედიტაციას მთავრობის მიერ დამტკიცებული ახალი მიდგომის ტექნიკური რეგლამენტების სფეროში; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1-5%; შესაძლო რისკები - ტექნიკური რეგლამენტების მოქმედების შეჩერება, ან/და აკრედიტაციის მიღებაში დაინტერესების უქონლობა 3. საბაზისო მაჩვენებელი - აკრედიტაციის ცენტრი არის EA-ს (ევროპული თანამშრომლობა აკრედიტაციაში) ასოცირებული წევრი და მონაწილეობს მის მუშაობაში; მიზნობრივი მაჩვენებელი - აკრედიტაციის ცენტრსა და EA-ს (ევროპული თანამშრომლობა აკრედიტაციაში) შორის გაფორმებული ორმხრივი თანამშრომლობის ხელშეკრულება - გაკეთებულია ევროპული თანამშრომლობის (EA) მხრიდან აკრედიტაციის ცენტრის შეფასება. ამ შეფასების შედეგების მიხედვით გაკეთებულია მაკორექტირებელი ღონისძიებები და EA-სა და აკრედიტაციის ცენტრს შორის ხელი მოეწერა ორმხრივი აღიარების შეთანხმებას. განიხილება საკითხი 175 აკრედიტაციის ცენტრსა და ILAC, IAF -თან მრავალმხრივი შეთანხმების ხელმოწერის საჭიროების შესახებ საქართველოს ეკონომიკის მოთხოვნების შესაბამისად; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5-10%; შესაძლო რისკები - EA-ს პროცედურების მკვეთრი ცვლილება ან/და არასაკმარისი ფინანსირება სსიპ - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო (23 06) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების განკარგვა; ძვირფას ლითონებთან, ძვირფას ქვებთან და მათ ნაწარმთან დაკავშირებული საქმიანობის სახელმწიფო საზედამხედველო სისტემის შექმნა, კერძოდ კანონპროექტის და ნორმატიული აქტების დამტკიცება და ასევე სასინჯი სამსახურის ჩამოყალიბება; ERP და Eauction.ge სისტემების დახვეწა და განვითარება. სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების განკარგვით მიღებული შემოსავლების ზრდა; ძვირფას ლითონებთან, ძვირფას ქვებთან და მათ ნაწარმთან დაკავშირებული საქმიანობის სახელმწიფო ზედამხედველობის დანერგვა; პროექტის მოსალოდნელი რეპორტინგის სისტემის ოპტიმიზაცია; საბოლოო შედეგი ERP ინტეგრირება www.eauction.ge-თან; ERP ინტეგრირება www.rs.ge-თან; მომხმარებლისთვის მოქნილი და მარტივი ელექტრონული მომსახურების სისტემის განვითარება; 1. საბაზისო მაჩვენებელი - Eauction.ge სისტემაში რეგისტრირებული 60.0 ათასამდე მომხმარებელი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - Eauction.ge სისტემაში რეგისტრირებული 80.0 ათასამდე მომხმარებელი; საბოლოო შედეგის ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შეფასების ინდიკატორები შესაძლო რისკები - მოხმარებლების რაოდენობის გაზრდა 2. მიზნობრივი მაჩვენებელი - სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების განკარგვით მიღებული შემოსავლების ზრდა 176 ინსტიტუციონალური განვითარება და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერა კოდი დასახელება 2016 წლის პროექტი 01 01 საკანონმდებლო საქმიანობა 52,091.0 მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები 52,091.0 მ.შ. საკუთარი სახსრები 0.0 2017 წლის პროგნოზი 2018 წლის პროგნოზი 2019 წლის გპროგნოზი 54,695.6 57,430.0 60,302.0 177 კოდი დასახელება 06 02 არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის აპარატი პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის დაფინანსება საარჩევნო გარემოს განვითარება საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ეროვნული საგანძურის, დიპლომატიური წარმომადგენლობებისა და საპატრიარქოს დაცვის უსაფრთხოების დონის ამაღლება სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ შორის, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის, მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური 04 01 05 01 06 04 06 01 02 00 30 02 26 01 26 03 26 08 53 00 34,371.4 მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები 34,371.4 მ.შ. საკუთარი სახსრები 0.0 15,448.0 15,448.0 14,517.2 2016 წლის პროექტი 2017 წლის პროგნოზი 2018 წლის პროგნოზი 2019 წლის გპროგნოზი 36,172.0 38,172.0 0.0 0.0 15,500.0 15,500.0 15,500.0 14,517.2 0.0 14,952.7 15,401.3 15,863.3 12,785.0 12,785.0 0.0 12,785.0 12,785.0 12,785.0 10,233.0 10,233.0 0.0 11,000.0 11,250.0 11,500.0 9,800.0 9,800.0 0.0 9,800.0 9,800.0 9,800.0 136,365.0 9,713.0 126,652.0 138,500.0 139,000.0 139,500.0 8,500.0 8,500.0 0.0 8,500.0 8,500.0 8,500.0 11,319.0 8,219.0 3,100.0 10,200.0 10,200.0 10,400.0 52,000.0 6,500.0 45,500.0 49,550.0 49,650.0 45,650.0 5,400.0 5,400.0 0.0 7,100.0 7,200.0 7,400.0 178 კოდი 41 01 44 00 26 05 26 09 51 00 26 06 50 00 48 00 06 03 18 00 11 00 დასახელება საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის ფუნქციონირების გაძლიერების ღონისძიებები (საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია ელექტრონული მმართველობის განვითარება მიწის ბაზრის განვითარება (WB) პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი ერთიანი სახელმწიფო საინფორმაციო ტექნოლოგიების მხარდაჭერის განვითარება სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარების და სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის 2016 წლის პროექტი მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 2017 წლის პროგნოზი 2018 წლის პროგნოზი 2019 წლის გპროგნოზი 4,500.0 4,500.0 0.0 4,725.0 4,960.0 5,200.0 3,500.0 3,500.0 0.0 3,500.0 3,500.0 3,500.0 2,650.0 2,500.0 150.0 2,600.0 2,600.0 2,600.0 2,028.4 2,028.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1,700.0 1,700.0 0.0 2,000.0 2,300.0 2,500.0 4,415.4 1,700.0 2,715.4 3,400.0 3,150.0 3,250.0 1,400.0 1,400.0 0.0 2,000.0 2,500.0 3,000.0 1,300.0 1,300.0 0.0 1,300.0 1,300.0 1,300.0 1,138.1 1,138.1 0.0 1,150.0 1,170.0 1,190.0 1,000.0 1,000.0 0.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 900.0 900.0 0.0 900.0 900.0 900.0 179 კოდი 13 00 14 00 19 00 12 00 17 00 დასახელება მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთსა და ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღის, ყვარლის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელის, ხაშურის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთის, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, 2016 წლის პროექტი მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 2017 წლის პროგნოზი 2018 წლის პროგნოზი 2019 წლის გპროგნოზი 800.0 800.0 0.0 800.0 900.0 900.0 800.0 800.0 0.0 800.0 800.0 800.0 700.0 700.0 0.0 700.0 780.0 780.0 700.0 700.0 0.0 700.0 700.0 700.0 650.0 650.0 0.0 650.0 650.0 650.0 180 კოდი 16 00 15 00 26 09 26 11 26 10 05 02 დასახელება ახალქალაქის, ბორჯომის, ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონის, ცაგერის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთის, ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტში იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა ნორმატიული აქტების სისტემატიზაცია და მთარგმნელობითი ცენტრის განვითარება სსიპ - საჯარო აუდიტის ინსტიტუტი სულ 2016 წლის პროექტი მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 2017 წლის პროგნოზი 2018 წლის პროგნოზი 2019 წლის გპროგნოზი 650.0 650.0 0.0 650.0 650.0 650.0 650.0 650.0 0.0 650.0 700.0 700.0 26,136.6 0.0 26,136.6 25,000.0 28,000.0 32,000.0 43,696.9 0.0 43,696.9 42,200.0 43,200.0 44,000.0 3,446.5 0.0 3,446.5 3,580.0 3,590.0 3,600.0 600.0 466,191.5 0.0 214,194.1 600.0 251,997.4 610.0 467,670.3 620.0 478,858.3 630.0 447,050.3 საკანონმდებლო საქმიანობა (01 01) 181 პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს პარლამენტის აპარატი პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს პარლამენტი როგორც ქვეყნის უმაღლესი წარმომადგენლობითი ორგანო, ახორციელებს საკანონმდებლო ხელისუფლებას, განსაზღვრავს ქვეყნის საშინაო და საგარეო პოლიტიკის ძირითად მიმართულებებს, კონტროლს უწევს საქართველოს მთავრობის საქმიანობას, ახორციელებს კონსტიტუციით, სხვა საკანონმდებლო აქტებითა და პარლამენტის რეგლამენტით მისთვის მინიჭებულ სხვა უფლებამოსილებას. პროექტის მოსალოდნელი სახელმწიფოს საკანონმდებლო ბაზისსრულყოფა და საერთაშორისო სტანდარტებთან ჰარმონიზაცია საბოლოო შედეგი არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები (06 02) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი; საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია არჩევნების ღონისძიებების სამართლებრივი, ორგანიზაციული, ფინანსური და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფა; საიმიჯო-სარეკლამო კამპანიის წარმოება საარჩევნო პერიოდში; პროექტის აღწერა და მიზანი ამომრჩევლის საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება; ინკლუზიური საარჩევნო გარემოს უზრუნველყოფა; საოლქო და საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა კვალიფიკაციის ამაღლება. არჩევნების ორგანიზება მაღალ დონეზე; სამართლიანად შემდგარი არჩევნები; პროექტის მოსალოდნელი საარჩევნო პროცესის მონაწილე ყველა სუბიექტის კანონიერი უფლების დაუბრკოლებელი რეალიზაცია; საბოლოო შედეგი საოლქო და საუბნო საარჩევნო კომისიის კვალიფიციური მოხელეები; 182 არჩეული საჯარო ხელისუფლების წარმომადგენლობითი ორგანოების წევრები და საჯარო ხელისუფლების თანამდებობის პირები. 1. მიზნობრივი მაჩვენებელი - საარჩევნო ადმინისტრაციის მიერ კანონმდებლობის შესაბამისად წარმოებული და განხილული დავების რაოდენობა 2. მიზნობრივი მაჩვენებელი - საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევის გამო საარჩევნო კომისიის წევრთა უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შემთხვევების რაოდენობა ზემდგომი კომისიის ან სასამართლოს მიერ 3. მიზნობრივი მაჩვენებელი - ამომრჩეველთა ინფორმირების კამპანიის დროს მოსახლეობის რაოდენობა, რომელიც მოიცვა საბოლოო შედეგის მედია საშუალებების დაფარვის არეალმა შეფასების ინდიკატორები 4. მიზნობრივი მაჩვენებელი - კენჭისყრის დღეს ამომრჩეველთა მხრიდან ხმის მიცემის პროცედურებთან დაკავშირებით ცესკოს კონტაქტ ცენტრში შემოსული ზარების რაოდენობა 5. მიზნობრივი მაჩვენებელი - სასწავლო პროგრამებში მონაწილე საარჩევნო ადმინისტრაციის თანამშრომელთა რაოდენობა 6. მიზნობრივი მაჩვენებელი - არჩევნებში ჩართული სხვა დაინტერესებული მხარეებისთვის ჩატარებული სასწავლო პროგრამების რაოდენობა 7. მიზნობრივი მაჩვენებელი - დამოუკიდებელი დამკვირვებელი ორგანიზაციების მხრიდან დადებითი შეფასებები სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის აპარატი (05 01) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სახელმწიფო აუდიტის სამსახური საქართველოს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის თანამედროვე, დამოუკიდებელ, უმაღლეს აუდიტორულ ორგანოდ ჩამოყალიბება, რომელიც თავის საქმიანობას წარმართავს საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად და სარგებლობს საზოგადოების მაღალი ნდობით; 183 უმაღლესი აუდიტორული ორგანოების თანამედროვე სანიმუშო პრაქტიკის გაცნობა და აუდიტორთა პროფესიული ცნობიერების ამაღლება აუდიტორული ცოდნითა და უნარებით; გარე აუდიტის შესაძლებლობების, საკანონმდებლო მანდატისა და გაცემული რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგი; სახელმწიფო სახსრების, სახელმწიფოს სხვა მატერიალური ფასეულობების ხარჯვისა და გამოყენების კანონიერების მიზნობრიობის დაცვის და ეფექტიანობის ხელშეწყობა; აუდიტორული საქმიანობით გაცემული რეკომენდაციების შედეგად მოტანილი სარგებლის ზრდა; ინფორმაციული სისტემების (IT) აუდიტის დანერგვა; კომპეტენციის ფარგლებში საჯარო ფინანსების მართვის გაუმჯობესებაში ხელშეწყობა. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის საქმიანობის უმაღლესი აუდიტორული ორგანოების საერთაშორისო სტანდარტების (ISSAI) შესაბამისად წარმართვა; პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საჯარო ფინანსების მართვის განვითარების ხელშეწყობა. პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის დაფინანსება (06 04) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი; საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია ”მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის განვითარებისა და ჯანსაღი კონკურენტუნარიანი პოლიტიკური სისტემის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა; არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის საარჩევნო თემატიკაზე საგრანტო კონკურსების ჩატარება და გრანტებისათვის 184 ბიუჯეტით განსაზღვრული თანხების განაწილების უზრუნველყოფა. ქალების, მოწყვლადი ჯგუფებისა და ზოგადად ამომრჩევლების საარჩევნო პროცესში ჩართულობის ზრდის ხელშეწყობა; პროექტის მოსალოდნელი საარჩევნო სფეროში პრიორიტეტული მიმართულებების მიხედვით ჩატარებული საგრანტო კონკურსები არასამთავრობო საბოლოო შედეგი ორგანიზაციებისთვის. საბოლოო შედეგის 1. შეფასების ინდიკატორები მიზნობრივი მაჩვენებელი - დაფინანსებული საგრანტო პროექტების რაოდენობა საარჩევნო გარემოს განვითარება (06 01) პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია მიუკერძოებელი, გამჭვირვალე და მაღალპროფესიულ დონეზე ადმინისტრირებული არჩევნების ჩატარება კანონმდებლობის დაცვით და ყველა პირობის შექმნა, რათა ამომრჩევლებმა და სხვა ჩართულმა მხარეებმა თავისუფლად განახორციელონ საარჩევნო უფლება; ინსტიტუციური გაძლიერება: საარჩევნო ადმინისტრაციის დამოუკიდებლობის, პროფესიონალიზმისა და სანდოობის განმტკიცება, ეფექტური საბიუჯეტო პოლიტიკის და უწყვეტ ორგანიზაციულ და პროფესიულ განვითარებაზე ორიენტირებული სისტემის დამკვიდრება, დემოკრატიული პროცესების განვითარებაში წვლილის შეტანა; პროექტის აღწერა და მიზანი სამოქალაქო და ამომრჩევლის განათლება: საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელებით საარჩევნო პროცესებში სამოქალაქო ჩართულობის დონის ამაღლება, ამომრჩეველთა აქტივობის ზრდისა და ინფორმირებული არჩევანის გაკეთების ხელშეწყობა; საარჩევნო გარემო: საარჩევნო პროცესებში ჩართული მხარეების აქტიური მონაწილეობით მაქსიმალურად ინკლუზიური საარჩევნო გარემოს შექმნა, კანონმდებლობის დახვეწის პროცესის ხელშეწყობა; საარჩევნო პროცესების დაგეგმვა, ყველა ტიპის არჩევნების ჩატარების ორგანიზაციული, სამართლებრივი და ტექნიკური უზრუნველყოფა. 185 ეროვნული საგანძურის, დიპლომატიური წარმომადგენლობებისა და საპატრიარქოს დაცვის უსაფრთხოების დონის ამაღლება (30 02) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი პროექტის აღწერა და მიზანი დიპლომატიური მისიების და მათი ხელმძღვანელების რეზიდენციების, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი სახელმწიფო ობიექტების, ეროვნული საგანძურის, საპატრიარქოსა და სხვა მნიშვნელოვანი ობიექტების დაცვით უზრუნველყოფა; დაცვის პოლიციის ავტოფარეხის რეკონსტრუქცია, ავტოპარკის განახლება და ობიქტებისათვის, რომლებიც მუდმივ მეთვალყურეობას საჭიროებენ, საგუშაგო ჯიხურების დამზადება და მათი მონტაჟი; საპატრულო-საგუშაგო ჯგუფის ეკიპირების განახლება; ობიექტების თანამედროვე დაცვითი საგანგაშო სიგნალიზაციის სისტემებით აღჭურვა. პროექტის მოსალოდნელი დიპლომატიური მისიების, რეზიდენციების, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი სახელმწიფო ობიექტების, ეროვნული საბოლოო შედეგი საგანძურის, საქართველოს საპატრიარქოსა და სხვა მნიშვნელოვანი ობიექტების უსაფრთხოების დაცვა. საბოლოო შედეგის 1. შეფასების ინდიკატორები მიზნობრივი მაჩვენებელი - უსაფრთხოების მაღალი დონით უზრუნველყოფილი ეროვნული საგანძურის, დიპლომატიური წარმომადგენლობები, საქართველოს საპატრიარქო და სხვა დასაცავი ობიექტები სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ შორის, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება (26 01) პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის უწყებათაშორისო საკოორდინაციო საბჭოს საქმიანობის ადმინისტრირება, ორგანიზაციული და ანალიტიკური მხარდაჭერა; უწყებათაშორისი საბჭოს სამდივნოს ანალიტიკური შესაძლებლობების გაძლიერება და მონიტორინგის მექანიზმის დახვეწა; სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის სექტორული სტრატეგიებისა და სამოქმედო გეგმების ყოველწლიური განახლება; იმპლემენტაციის პროცესში უწყებათაშორისი საქმიანობის კოორდინაცია; წლიური პროგრესის შესახებ ანგარიშების მომზადება; მართლმსაჯულების სექტორის რეფორმის საბიუჯეტო დახმარების პროგრამის ფინანსური შეთანხმების პირობების შესრულების ხელშეწყობა; პირობების შესრულების შესახებ 186 ანგარიშის მომზადება და ევროპის კავშირის დელეგაციისათვის წარდგენა; არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის იმპლემენტაციის ხელშეწყობა; არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის შესაბამისად რეფორმაში ჩართულ უწყებებში პროფესიონალთა სპეციალიზაციის კოორდინირება და არასრულწლოვანთა სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობისგან განრიდების მექანიზმის დახვეწა; არასრულწლოვანთა დანაშაულის პრევენციის ეროვნული სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის შესრულების ხელშეწყობა. ეროვნული ანტიკორუფციული სტრატეგიისა და მისი განხორციელების 2015-2016 წლების სამოქმედო გეგმის პერიოდული განახლება, ეროვნული ანტიკორუფციული სტრატეგიის განხორციელების 2017-2018 წლების სამოქმედო გეგმის შემუშავება, ანტიკორუფციული პოლიტიკის შესრულების ახალი მონიტორინგის მეთოდოლოგიის მიხედვით შესაბამისი ანგარიშების შემუშავება და გამოქვეყნება; ანტიკორუფციული საბჭოს საქმიანობის ანგარიშების მომზადება და საქართველოს მთავრობისათვის წარდგენა; ანტიკორუფციული სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავებისა და იმპლემენტაციის პროცესში შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით უწყებათაშორისი საქმიანობის კოორდინაცია; საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ მომზადებული რეკომენდაციების შესრულების უზრუნველყოფა, მათი იმპლემენტაციის შესახებ სახელმწიფო ანგარიშის მომზადების უზრუნველყოფა და საერთაშორისო ორგანიზაციების წინაშე ანგარიშგება; ანტიკორუფციული პოლიტიკისა და რეფორმების შესახებ საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება; ეროვნულ დონეზე ღია მმართველობის პარტნიორობის საკოორდინაციო-საკონსულტაციო მექანიზმის − ღია მმართველობა საქართველოს ფორუმის საქმიანობის ხელშეწყობა; ღია მმართველობის პარტნიორობის ფარგლებში დაგეგმილ საერთაშორისო ღონისძიებებში საქართველოს წარმომადგენლობის მონაწილეობის უზრუნველყოფა; ღია მმართველობა საქართველოს 2016-2018 წლების სამოქმედო გეგმის შემუშავება, შემუშავების პროცესში საჯარო კონსულტაციების გამართვა, სამოქმედო გეგმის შესრულების მონიტორინგი, შესრულების შუალედური და საბოლოო ანგარიშების მომზადება. საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის შესახებ არსებული საკანონმდებლო ბაზის გადასინჯვა, ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი ნორმების საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობის, პრაქტიკაში არსებული ხარვეზების აღმოფხვრის და ცალკეულ საკანონმდებლო აქტში გაბნეული ნორმების ერთ ნორმატიულ აქტში გაერთიანების მიზნით შემუშავებული ინფორმაციის თავისუფლების კანონის იმპლემენტაციის ხელშეწყობა; ღია მონაცემთა ერთიანი პორტალის − data.gov.ge − განვითარების ხელშეწყობა; მთავრობის მიერ დამტკიცებული საჯარო სამსახურის რეფორმის კონცეფციის საფუძველზე საჯარო სამსახურში ეთიკის ნორმების, პასუხისმგებლობისა და ანგარიშვალდებულების მექანიზმების გაუმჯობესების, აგრეთვე, ანაზღაურების, წახალისებისა და დაწინაურების ერთიანი სისტემის ჩამოყალიბების მიზნით საკანონმდებლო ცვლილებების შემუშავება. ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სასამართლოებში და საერთაშორისო საარბიტრაჟო ტრიბუნალებსა და უცხო ქვეყნის სასამართლოებში სახელმწიფო წარმომადგენლობა. ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებით ნაკისრი კანონმდებლობათა დაახლოების ვალდებულებების შესრულება. ნარკოვითარების მონიტორინგის საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვა. ნარკომანიასთან ბრძოლის საკოორდინაციო საბჭოს ეფექტიანი, გამჭვირვალე მუშაობის ხელშეწყობა. გამოვლენილი საჭიროებების შესაბამისად, ნარკომანიასთან ბრძოლის სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის განახლება, გაგრძელდება 2014-2015 წლების სამოქმედო გეგმის შესრულების მონიტორინგი, მონიტორინგის შედეგების 187 შესახებ ანგარიში გამოიცემა ყოველწლიურად. შემდგომი წლების სამოქმედო გეგმის შემუშავება და მათი იმპლემენტაციის კოორდინაცია. პრევენციის ერთიანი დოკუმენტის შემუშავება, რომელიც მოიცავს ნარკოპოლიტიკის სხვადასხვა მიმართულებას და მისი იმპლემენტაციის მონიტორინგი. ადამიანით ვაჭრობასთან (ტრეფიკინგი) ბრძოლა; გაერო-ს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების შესრულება; ადამიანთა წამებისა და არასათანადო მოპყრობის წინააღმდეგ ბრძოლა; საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის იმპლემენტაცია. ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის, მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა (26 03) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივი პროექტის აღწერა და მიზანი ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოების ცენტრალიზაცია − 24 ადგილობრივი არქივის დოკუმენტების განთავსება ახლად რეაბილიტირებულ 4 არქივის შენობაში (ქუთაისი, ზუგდიდი, ახალციხე, გორი); ეროვნული არქივის შენობებსა და საცავებში ეროვნული საარქივო დოკუმენტების დაცულობის მაღალი სტანდარტის დაინერგვა და შენარჩუნება; ეროვნული არქივის ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებისა და განვითარების მიმართულებით ამორტიზებული შენობების რეაბილიტაცია/რეკონსტრუქცია და ახალი შენობების მშენებლობა (ქუთაისის, ახალციხისა და გორის არქივების შენობები, თბილისში საგამოფენო სივრცე, თბილისში ეროვნული არქივის ეზოს ტერიტორიაზე, დამატებითი საცავი); მოქალაქეთა მომსახურების სისტემის განვითარება და სრულყოფა; ეროვნული საარქივო ფონდის ელექტრონული დოკუმენტების არქივის შექმნა და სრულყოფა; სკანირების აპარატურის კალიბრაციისა და ოპერირების პროგრამის, სკანირების პროცესის მონიტორინგის სისტემის, სკანირებული დოკუმენტების ელექტრონული რეესტრის და ელექტრონული საარქივო დოკუმენტების ანოტირების სტანდარტის შემუშავება, განახლება და დახვეწა, ელექტრონულ რეესტრში სკანირებული მასალის კატალოგის შექმნა. სამთავრობო სტრატეგია „ელექტრონული არქივაციის“ პროგრამის ფარგლებში ელექტრონული დოკუმენტების არქივირების საუკეთესო უცხოური გამოცდილების გაზიარება, საკანონმდებლო ინიციატივის მომზადება, საჭირო ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და პროგრამული უზრუნველყოფის გზით, ელექტრონული დოკუმენტაციის მაქსიმალური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. საქართველოს ეროვნული არქივის მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა; საარქივო ფონდის დოკუმენტების ელექტრონულ პროექტის მოსალოდნელი მატარებელზე გადატანა, ელექტრონული დოკუმენტების არქივის შექმნა; მომსახურების გაუმჯობესების მიზნით საჭირო საბოლოო შედეგი პროგრამული სისტემების შემუშავება, დახვეწა და განახლება.ელექტრონულად შექმნილი დოკუმენტების აღრიცხვისა და დაარქივების თანამედროვე სტანდარტი, საარქივო დოკუმენტაციის ხელმისაწვდომობის მაღალი დონე; საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. 188 საბაზისო მაჩვენებელი - პროგრამის განხორციელების პერიოდიდან 2015 წლისათვის ცენტალიზაციას დაექვემდებარა 38 ადგილობრივი არქივი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2016 წლისათვის დაგეგმილია 3 არქივის ცენტრალიზაცია, 2017 წლისათვის - 3, ხოლო 2018 წლისათვის - 2 2. საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს ეროვნული არქივის ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების მიზნით, სამშენებლო/სარემონტო სამუშაოების განხორციელების შედეგად განახლდა რუსთავისა და თელავის რეგიონული არქივები, ასევე, აბაშის რაიონული არქივი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2016 წელს აშენდება და გარემონტდება სამეგრელოს რეგიონული არქივი, სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული არქივი, ქუთაისის ცენტრალური არქივი და თბილისში საგამოფენო სივრცე. 2017 წელს - შიდა ქართლის რეგიონული არქივი და თბილისში დამატებითი საცავი 3. საბაზისო მაჩვენებელი - ელექტრონული დოკუმენტების არქივის შექმნის ფარგლებში სულ დასკანერებულია 2 872 ათას დოკუმენტზე მეტი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2016-2019 წლებში, ყოველწლიურად, ელექტრომატარებლებზე გადატანილ იქნება 700 ათას გვერდზე მეტი 4. საბაზისო მაჩვენებელი - საარქივო სერვისების მომხმარებელთა კმაყოფილების 80%-იანი მაჩვენებლი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2016-2019 წლებში, აღნიშნული მაჩვენებლის შენარჩუნება 5. საბაზისო მაჩვენებელი - „ელექტრონული არქივაციის“ პროგრამა არ ხორციელდება 2015 წელს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - „ელექტრონული არქივაციის“ პროგრამა დაიწყება 2016 წელს. ელექტრონული დოკუმენტების აღრიცხვისა და არქივირების და საერთაშორისო სტანდარტი, გამართული ინფრასტუქტურა და ელექტრონული დოკუმენტაციის სრული ხელმისაწვდომობა (100%) სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა (26 08) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი საზოგადოებრივი ცენტრების (სოფლის სახლების) მშენებლობა, გამართული ფუნქციონირება და მომსახურების ეფექტიანი მიწოდება; საჯარო ბიბლიოთეკების ბაზაზე საზოგადოებრივი ცენტრების კონცეფციის განვითარება, რაც გულისხმობს შერჩეული სოფლის ბიბლიოთეკების ინფრასტრუქტურის გამართვას, ტექნიკითა და ინტერნეტით უზრუნველყოფასა და 189 თანამშრომელთა გადამზადებას; მუნიციპალიტეტებში ელექტრონული მმართველობის დანერგვის პროექტის განხორციელება; სახელმწიფო სერვისების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა სოფლად მცხოვრები მოსახლეობისათვის (ექსპრეს საზოგადოებრივი ცენტრები); სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მონაცემთა ბაზების დახვეწა, ინფორმაციული უსაფრთხოებისა და პერსონალური მონაცემების დაცვის ხელშეწყობა, მონაცემთა ბაზების ტექნოლოგიური სრულყოფა, მონაცემთა ხარისხის მართვის სისტემის დანერგვა, მონაცემთა ბაზებში არსებული ხარვეზების ანალიზი და გამოსწორება; მოსახლეობის რეესტრის ხარისხის გაუმჯობესება; განახლებადი, საიმედო მონაცემთა ბაზის შექმნა და დამისამართების ერთიანი სტანდარტის დანერგვა, ციფრული ხელმოწერა და ორგანიზაციის ციფრული შტამპის განვითარება; სამოქალაქო აქტების დიგიტალიზაცია; საინფორმაციო ტექნოლოგიების ინფრასტრუქტურის მაღალი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; დროის აღნიშვნის სისტემის, დისტანციური, ბიომეტრიული და მობილური იდენტიფიკაციის სისტემების განვითარება; დიპლომატებისთვის საიდენტიფიკაციო ბარათების გაცემა; ელექტრონული პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის გავრცელება; მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის შესაძლებლობათა განვითარება; სამთავრობო სტრატეგია - საჯარო მმართველობის რეფორმის ღია მმართველობის თანამშრომლობა - მოქმედ და ახალ საზოგადოებრივ ცენტრებში, ადგილობრივი მოსახლეობის ჩართულობის სტიმულირების მიზნით, სხვადასხვა სახის ღონისძიების ორგანიზება სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების მეშვეობით; ადგილობრივ თვითმმართველობებში ელექტრონული მმართველობის დანერგვის მიზნით, შერჩეულ საპილოტე მუნიციპალიტეტებში შესაბამისი ტრენინგების ორგანიზება; სააგენტოს სერვერული ინფრასტრუქტურის გაძლიერება და მუნიციპალიტეტებისთვის ტექნიკური აღჭურვილობით უზრუნველყოფა ელექტრონული მმართველობის დანერგვის ხელშეწყობის მიზნით; ელექტრონული მმართველობის დანერგვის ხელშეწყობის მიზნით; სააგენტოს მიერ შესაბამისი მექანიზმების შექმნა, ციფრული ხელმოწერისა და ციფრული შტამპის მატარებელი დოკუმენტების გადამოწმების მიზნით და აღნიშნული სისტემის ინტეგრაცია სააგენტოს ინფორმაციულ სისტემებში). სამთავრობო სტრატეგია - საჯარო მმართველობის რეფორმის სერვისების მიწოდება - მომხმარებელზე ორიენტირებული სერვისების შექმნის ერთიანი პოლიტიკის შემუშავება; სპეციალური რეგულაციების მინიმუმამდე დაყვანის მიზნით, ადმინისტრაციული პროცედურების ერთიანი სამართლებრივი ჩარჩოს შექმნა; საჯარო მომსახურების ხარისხის უზრუნველყოფის უნივერსალური სისტემის შექმნა; ერთიანი ავთენტიფიკაციის სისტემის განვითარებას, სახელმწიფოს ელექტრონული სერვისებისთვის; ცნობიერების ამაღლება (განსაკუთრებით სამთავრობო ორგანიზაციებში) ელექტრონული პირადობის მოწმობის და ელექტრონული ხელმოწერის/ბეჭდის შესახებ; სერვისების უზრუნველყოფა, ელექტრონული ბეჭდისთვის და ელექტრონული ბეჭდის ვალიდაციისთვის; ურთიერთთავსებადი პროცესის უზრუნველყოფა, ევროკომისიისა და სერტიფიცირების სხვა ორგანოებთან დასაკავშირებლად; მობილურის საშუალებით იდენტიფიცირების სისტემის განვითარება და დანერგვა. გაზრდილი ხელმისაწვდომობა სააგენტოსა და სხვა უწყებების სერვისებზე ადგილობრივ დონეზე; ამაღლებული პროექტის მოსალოდნელი ადგილობრივი მოსახლეობის ჩართულობის ხარისხი საზოგადოებრივი ცენტრების თანამედროვე ინფრასტრუქტურის საბოლოო შედეგი პლატფორმაზე; ადგილობრივ თვითმმართველობებში ელექტრონული მმართველობის დანერგვის გზით მოსახლეობის გაუმჯობესებული წვდომა მაღალი ხარისხის მომსახურებაზე; თვითმმართველობის ორგანოების გაზრდილი წვდომა საჭირო 190 ინფორმაციაზე, დარეგულირებული და სტანდარტიზებული პროცედურები, დანერგილი საქმისწარმოების ელექტრონული სისტემა; სოფლის მოსახლეობის (განსაკუთრებით მაღალმთიანი და მცირემოსახლიანი სოფლების) გაზრდილი წვდომა ყველაზე მოთხოვნად სახელმწიფო სერვისებზე; მოსახლეობის რეესტრის გაუმჯობესებული ხარისხი; გაუმჯობესებული საარჩევნო სია; გაფართოებული ინფორმაციული უსაფრთხოების მართვის სისტემის მოქმედების არეალი სააგენტოს ძირითად ბიზნესპროცესებზე; სააგენტოს მასშტაბით ამაღლებული ცოდნა ინფორმაციული უსაფრთხოების პრინციპების შესახებ; საერთაშორისოდ აღიარებული სააგენტოს სერტიფიცირების ცენტრი და მის მიერ გაცემული სერტიფიკატები; პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტების გაცემის გამარტივებული პროცესი; დოკუმენტების გაცემისას შეცდომების შემცირებული რაოდენობა; მონაცემთა ბაზებში არსებული ხარვეზებით გამოწვეული შეფერხებისა და ინციდენტების შემცირებული რაოდენობა; სააგენტოს სერვისების გაზრდილი ხელმისაწვდომობა, რაც დადებითად აისახება როგორც მოქალაქეთა შეუფერხებელი მომსახურების პროცესზე, ისე სახელმწიფო და კერძო ორგანიზაციებისათვის სააგენტოს სერვისების შეუფერხებლად მიწოდებაზე; სერვისის უწყვეტობის მაღალი ხარისხის უზრუნველყოფა; მიღებული რეკომენდირებული ცვლილებები და დამატებები კანონში „ელექტრონული ხელმოწერის და ელექტრონული დოკუმენტის შესახებ“; მიღებული ტექნიკური რეგლამენტი, რომელიც არეგულირებს ელექტრონული ხელმოწერისა და ელექტრონული დოკუმენტების შექმნის, გამოყენების და, ასევე, სხვადასხვა სანდო სერვისის გამცემი ორგანოების აუდიტისა და აკრედიტაციის წესებს; ციფრული შტამპის მომსახურების სისტემა და მისი უტყუარობის გადამოწმების სერვისი; ციფრული ხელმოწერის, ციფრული შტამპის და მათი გამოყენებით შექმნილი ელექტრონული დოკუმენტების უტყუარობის გადამოწმების სერვისით სარგებლობენ წამყვანი სახელმწიფო და კერძო უწყებები; საკანონმდებლო დონეზე ელექტრონული ხელმოწერისა და ელექტრონული შტამპის გამოყენების პროცედურული და საკანონმდებლო ჩარჩოს განსაზღვრა, დამტკიცება და პრაქტიკაში გამოყენება; მოქალაქეებისათვის პინ/პუკ კოდების გამოცვლის შესაძლებლობა, მათი დაკარგვის შემთხვევაში; დროის აღნიშვნის განვითარებული სისტემა; ქვეყანაში არსებული ყველა მომსახურების ეტაპობრივად გადასვლა დისტანციურ ფორმაზე; განვითარებული ბიომეტრიული სამგზავრო დოკუმენტები და მოქალაქეთა ავტომატური იდენტიფიკაციის სისტემები; დანერგილი და მოქმედი მობილური იდენტიფიკაციის სისტემა; მომხმარებელზე ორიენტირებული სერვისები; სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოში დახვეწილი საქმისწარმოება და არსებული ბიზნესპროცესები; დიპლომატიური წარმომადგენლობის აკრედიტებული თანამშრომლებისთვის საიდენტიფიკაციო დოკუმენტების მართვის მოწესრიგებული სისტემა; საქართველოს შესაძლებლობა, შეამოწმოს უცხო ქვეყნის ელექტრონული სამგზავრო დოკუმენტების ავთენტურობა; უცხო ქვეყნების შესაძლებლობა, შეამოწმონ ქართული სამგზავრო დოკუმენტების ავთენტურობა; გაზრდილი ნდობა ქართული სამგზავრო დოკუმენტების მიმართ საერთაშორისო საზოგადოებაში; ინფორმაციული ტექნოლოგიების მენეჯმენტის ოპტიმიზაცია; თანხვედრაში მოყვანილი ორგანიზაციული და ინფორმაციული ტექნოლოგიები ორგანიზაციის სტრატეგიული კურსისა და პროცესების სასურველი მიმართულებით შენარჩუნების მიზნით; პოტენციური მომხმარებლების გაზრდილი ინფორმირებულობა სააგენტოს სერვისების შესახებ; თანამედროვე ინფრასტრუქტურის მქონე ტერიტორიული სამსახურები; გაზრდილი ხელმისაწვდომობა ახალ პირადობის მოწმობაზე; ელექტრონული პირადობის მოწმობით მოსარგებლე მოქალაქეთა გაზრდილი ოდენობა; სააგენტოს ცოდნაზე 191 დაფუძნებულ ორგანიზაციად გარდაქმნა სტანდარტული და არასტანდარტული პრეცედენტების აღრიცხვის გზით; გადამზადებული კვალიფიციური კადრები, რომლებიც ეფექტიანად უმკლავდებიან სააგენტოს წინაშე არსებულ გამოწვევებს; ეროვნულ დონეზე მიგრაციის სფეროში წარმოებული პროექტების ეფექტიანი კოორდინაციის განვითარებული მექანიზმები და ფორმები. თემატური გადაფარვების აღმოფხვრის და არსებული ფონდების ეფექტიანი გამოყენების განვითარებული მექანიზმები; კომისიის სამუშაო ჯგუფების საქმინობის შედეგად, 2016 წელს სატესტო რეჟიმში გაშვებული მიგრაციის მონაცემთა ერთიანი ანალიტიკური სისტემა, რომლის მეშვეობით დამუშავებული ინფორმაციის საფუძველზე, შესაბამისი სამინისტროები, საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციები თუ სხვა დაინტერესებული მხარეები მიიღებენ ინფორმირებულ გადაწყვეტილებებს; 2016-2020 წლების მიგრაციის სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავება და მონიტორინგი; 2014 წლის პირველ სექტემბერს ამოქმედებული კანონის, „უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ“, მონიტორინგის შედეგად გამოვლენილ ხარვეზებზე დროული რეაგირება; მიგრაციის გზამკვლევის შემუშავება და დაინტერესებულ მხარეებთან გავრცელება; მიგრაციის წლების პროფილის განახლება და გამოქვეყნება; კომისია და მისი სამდივნოს მიერ კომპეტენციის ფარგლებში ევროკავშირთან სავიზო ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის მე-2 ფაზით გათვალისწინებული ღონისძიებების განხორციელების კოორდინაცია; ინოვაციების მართვის პროცესების განვითარება სააგენტოში შექმნილი შიდა „ინოვაციური სერვისების ლაბორატორიის“ ბაზაზე და სააგენტოს შესაბამისი პერსონალის უნარ-ჩვევების გაუმჯობესება ინოვაციების მართვის კუთხით; საზოგადოებრივი ცენტრების ბაზაზე განხორციელებული ღონისძიებების საფუძველზე ადგილობრივი მოქალაქეების გაზრდილი სამოქალაქო ჩართულობა და მათი ინფორმირებულობის დონე; საპილოტე მუნიციპალიტეტების თანამშრომელთა გაზრდილი შესაძლებლობები და უნარ-ჩვევები ელექტრონული მმართველობის დანერგვის მიმართულებით; ელექტრონული მმართველობის დასანერგად შესაბამისი კომპიუტერული ტექნიკით აღჭურვილი საპილოტე მუნიციპალიტეტები; სსიპ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს გაძლიერებული სერვერული ინფრასტრუქტურა, ელექტრონული მმართველობის დანერგვის ხელშეწყობის მიზნით; ციფრული ხელმოწერისა და ციფრული შტამპის მატარებელი დოკუმენტების გადამოწმების მიზნით შექმნილი შესაბამისი მექანიზმები და ინტეგრირებული სააგენტოს ინფორმაციულ სისტემებში; მაღალი ხარისხის მომსახურების მიწოდების მიზნით შემუშავებული ერთიანი პოლიტიკა, რათა სახელმწიფო სერვისები პასუხობდეს მომხმარებელთა საჭიროებებს; ადმინისტრაციული პროცედურების შესახებ შექმნილი ერთიანი სამართლებრივი ჩარჩო, სპეციალური რეგულაციების მინიმუმამდე დაყვანის მიზნით; შექმნილი საჯარო მომსახურების ხარისხის უზრუნველყოფის უნივერსალური სისტემა; განვითარებული ერთიანი ავთენტიფიკაციის სისტემა, სახელმწიფოს ელექტრონული სერვისებისთვის; ელექტრონული პირადობის მოწმობის და ციფრული ხელმოწერის/შტამპის შესახებ ამაღლებული ცნობიერება (განსაკუთრებით სამთავრობო ორგანიზაციებში); ციფრული შტამპისათვის და ციფრული შტამპის ვალიდაციისთვის შემუშავებული სერვისები; უზრუნველყოფილი ურთიერთთავსებადი პროცესი, ევროკომისიისა და სერტიფიცირების სხვა ორგანოებთან დასაკავშირებლად; საბოლოო შედეგის 192 შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - აშენებულია და ფუნქციონირებს 25 საზოგადოებრივი ცენტრი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - წლიურად აშენდება და აღჭურვება 10-11 ახალი საზოგადოებრივი ცენტრი 2. საბაზისო მაჩვენებელი - სამიზნე სოფლებში საჯარო და კერძო სექტორის სერვისები არ არის ხელმისაწვდომი, დაბალია სამოქალაქო ჩართულობის დონე; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველ ახლად გახსნილ საზოგადოებრივ ცენტრში ხელმისაწვდომი იქნება 200 საჯარო და კერძო სერვისი; ყოველწლიურად, 3 საზოგადოებრივი ცენტრი ხელს შეუწყობს სამოქალაქო ჩართულობის ღონისძიებებს, რომლებიც გათვლილია ქალებზე, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებზე და ეთნიკურ უმცირესობებზე (თითო საზოგადოებრივ ცენტრში მოხდება, ყოველწლიურად 4 ღონისძიების ორგანიზება აღნიშნული მიმართულებით) 3. საბაზისო მაჩვენებელი - მუნიციპალური სერვისების გაცემასთან დაკავშირებული საქმისწარმოება მიმდინარეობს მატერიალური ფორმით, რაც გარკვეულწილად უარყოფითად აისახება სერვისების ხარისხზე; სამიზნე სოფლებში მუნიციპალური სერვისები არ არის ხელმისაწვდომი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად, მუნიციპალური სერვისების მართვის ელექტრონული სისტემა დაინერგება 10 საპილოტე მუნიციპალიტეტში და ხელმისაწვდომი იქნება შესაბამის საზოგადოებრივ ცენტრებში 4. საბაზისო მაჩვენებელი - არსებული მდგომარეობით ექსპრეს საზოგადოებრივი ცენტრის მეშვეობით და არც ერთი ავტომობილით არ გაიცემა მომსახურება ; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად ექსპრეს საზოგადოებრივი ცენტრის მეშვეობით გაიცემა სულ მცირე, 100 000 მომსახურება, ხოლო 2016 წლის ბოლოს 1000-ზე მეტ სოფელს მოემსახურება 70-მდე ავტომობილი, რომლებიც შესთავაზებს 200-ზე მეტ სერვისს 5. საბაზისო მაჩვენებელი - ამჟამად სააგენტოს სისტემაში დანერგილია საქართველოს 12 რაიონის მისამართების რეესტრი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2016-2017 წლებში ყოველწლიურად დაინერგება საქართველოს, სულ მცირე, 5 რაიონის მისამართების ახალი რეესტრი 6. საბაზისო მაჩვენებელი - დასრულებულია 2 ბიზნეს პროცესის შესწავლა და შეფასება, ასევე, ინფორმაციული უსაფრთხოების მართვის სისტემის ფარგლებში მოქცევა. აღნიშნული სისტემა დაინერგა მომხმარებლების 95%-თან; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2016-2019 წლებში, ყოველწლიურად, მოხდება 3 ძირითადი ბიზნეს პროცესის შესწავლა და შეფასება, ასევე, ინფორმაციული უსაფრთხოების მართვის სისტემის ფარგლებში მოქცევა და მონაცემთა კარგვის არასანქცირებული წვდომის მონიტორინგის სისტემის (DLP) ფუნქციონალური სრულყოფა 193 7. საბაზისო მაჩვენებელი - 2015 წელს დაინერგა აღნიშნული სისტემა სააგენტოს მომხმარებლების 95%-თან; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2016 წელს მოხდება მონაცემთა კარგვის არასანქცირებული წვდომის მონიტორინგის სისტემის (DLP) ფუნქციონალური სრულყოფა 8. საბაზისო მაჩვენებელი - არსებული მდგომარეობით დიგიტალიზირებულია 1 800 000 აქტის ჩანაწერი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2016 წლის განმავლობაში მოხდება 1 416 000 აქტის ჩანაწერის დიგიტალიზირება; 2017 წლის განმავლობაში - 1 084 000 აქტის ჩანაწერის; 2018 წლის განმავლობაში - 1 000 000 აქტის ჩანაწერის; 2019 წლის განმავლობაში 1 000 000 აქტის ჩანაწერის 9. საბაზისო მაჩვენებელი - ამ ეტაპზე ციფრული ხელმოწერისა და ციფრული შტამპის გამოყენების მომსახურება არ გაიცემა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2016 წლის განმავლობაში ჩატარდება სამუშაოები ერთიანი პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავებისათვის, რომელიც მოიცავს ასევე, სააგენტოს მიერ წარმოებული ყველა მომსახურების შედეგად შექმნილ დოკუმენტებზე ციფრული ხელმოწერისა და ციფრული შტამპის გამოყენებასთან დაკავშირებულ კომპონენტებს 10. საბაზისო მაჩვენებელი - არსებული მდგომარეობით არცერთი კომერციული ბანკის დისტანციურ სისტემაში არ არის დანერგილი ციფრული ხელმოწერა ან/და ციფრული შტამპი სააგენტოს მიერ გაცემული სერტიფიკატებით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2016 წლისთვის მოხდება, სულ მცირე, ერთი წამყვანი (ბრუნვის მიხედვით) კომერციული ბანკის დისტანციურ სისტემაში ციფრული ხელმოწერის ან/და ციფრული შტამპის დანერგვა სააგენტოს მიერ გაცემული სერტიფიკატებით. 2017 წლისთვის დამატებით - ერთი წამყვანი (ბრუნვის მიხედვით) კომერციული ბანკის დისტანციურ სისტემაში; 2018 წლის ბოლოსთვის, დამატებით - სამი წამყვანი (ბრუნვის მიხედვით) კომერციული ბანკის დისტანციურ სისტემაში 11. საბაზისო მაჩვენებელი - ამ ეტაპზე არ ხდება ელექტრონული პირადობის მოწმობის პინ/პუკ კოდის აღდგენა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2016 წლის ბოლომდე ექსპლუატაცია შევა ელექტრონული პირადობის მოწმობის პინ/პუკ კოდის აღდგენის სისტემა 12. საბაზისო მაჩვენებელი - არსებული მდგომარეობით სააგენტოს მიერ წარმოებული დისტანციური სერვისის 5% გაიცემა მომხმარებლის დისტანციური იდენტიფიკაციის სისტემის მეშვეობით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2016 წელს სააგენტოს მიერ წარმოებული ყველა დისტანციური სერვისის 40%-ის მიღება იქნება შესაძლებელია მომხმარებლის დისტანციური იდენტიფიკაციის სისტემით. 2017 წელს - 70%-ის, 2018 წელს - 100%-ის 13. 194 საბაზისო მაჩვენებელი - ამ ეტაპზე არ ხდება მე-3 თაობის ბიომეტრიული პასპორტების გაცემა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2016 წლიდან გაიცემა მე-3 თაობის ბიომეტრიული პასპორტები 14. საბაზისო მაჩვენებელი - არსებული მდგომარეობით ახალ სისტემაში დანერგილია 19 სერვისი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2016 წლის განმავლობაში მოხდება 6 დისტანციური სერვისის დანერგვა; 2017 წლის განმავლობაში - 9, ხოლო 2018 წლის ბოლოსთვის სააგენტოს ყველა შესაძლო სერვისი ხელმისაწვდომი იქნება დისტანციურად 15. მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2016 წელს შეიქმნება და იფუნქციონირებს დიპლომატთა სააკრედიტაციო ბარათების გაცემის და მართვი ელექტრონული ავტომატიზირებული სისტემა, სახელმწიფოს მიერ დადგენილი საინფორმაციო უსაფრთხოების მინიმალური მოთხოვნების შესაბამისად. 2017 წელს გაიცემა დიპლომატთა სააკრედიტაციო ბარათების 100 % 16. საბაზისო მაჩვენებელი - მიმდინარე ეტაპზე ინფორმაციის გაცვლის ინფრასტრუქტურა არ არსებობს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2016 წელს ამუშავდება „ICAO PKD“-თან ინფორმაციის გაცვლის ინფრასტრუქტურა 17. საბაზისო მაჩვენებელი - დამტკიცებულია ინფორმაციული ტექნოლოგიების მმართველობასთან დაკავშირებული 5 დოკუმენტი და იდენტიფიცირებულია ინფორმაციული ტექნოლოგიების მმართველობის ფარგლებში დასანერგი პროცესების სრული სია, ასევე შესრულების გეგმა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2016-2018 წლებში, ყოველწლიურად, სააგენტოში დამტკიცდება ინფორმაციული ტექნოლოგიების მმართველობის პროცესებთან დაკავშირებული, სულ მცირე, 10 დოკუმენტი. 2019 წლის ბოლომდე დაინერგება ინფორმაციული ტექნოლოგიების მმართველობასთან დაკავშირებული 34 პროცესი 18. საბაზისო მაჩვენებელი - 2015 წელს ჩატარებული აქციის ფარგლებში გაცემულია 441 345 პირადობის ახალი მოწმობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2016-2019 წლებში, ყოველწლიურად, დაგეგმილი აქციების ფარგლებში გაიცემა 100 000 პირადობის ახალი მოწმობა 19. საბაზისო მაჩვენებელი - ამ ეტაპაზე არ არსებობს მიგრაციის სფეროში მიმდინარე პროექტების თემატური გადაფარვების აღმოფხვრის მექანიზმი და სათანადო მეთოდოლოგია; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მინიმუმამდე (10%) იქნება დაყვანილი თემატური გადაფარვები მიგრაციის სფეროში წარმოებულ პროექტებში; კომისიის ყველა წევრ და საკონსულტაციო სტატუსის მქონე უწყებას შორის გადანაწილებული იქნება შესაბამისი სამოქმედო მიმართულებები 20. 195 საბაზისო მაჩვენებელი - მიგრაციის სფეროში არსებობს მოქმედი 2013-2015 წლების სტრატეგია, თუმცა იგი საჭიროებს განახლებას ახალი რეალობისა და ახალი გამოწვევების გათვალისწინებით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2016 წელს მომზადდება 2016-2020 წლების მიგრაციის სტრატეგია და მისი სამოქმედო გეგმა; 2017-2018 წლებში სტრატეგიით გათვალისწინებული ამოცანების შესრულების მონიტორინგის საფუძველზე, სამოქმედო გეგმაში განხორციელდება სათანადო ცვლილება 21. საბაზისო მაჩვენებელი - არსებული მდგომარეობით არ არსებობს მიგრაციის პროფილის დოკუმენტის ქვეყნის სპეციფიკაზე მორგებული ფორმატი. იგი საჭიროებს განახლებას ანალიტიკური მიმართულების გაძლიერების კუთხით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2016 წელს განახლებულია მიგრაციის პროფილი 22. საბაზისო მაჩვენებელი - ამ ეტაპზე მიმდინარეობს მუშაობა ინოვაციების მართვის პროცესის დანერგვასთან დაკავშირებით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2016 წლის ბოლომდე, სააგენტოში შემუშავებული და დანერგილი იქნება ინოვაციების მართვის პროცესი და შეიქმნება შესაბამისი მექანიზმები 23. საბაზისო მაჩვენებელი - არსებული მდგომარეობით განხორციელებულია იდეების ყუთში განთავსებული 5 იდეა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2016 წლის ბოლომდე განხორციელდება იდეების ყუთში განთავსებული სულ მცირე 10 იდეა სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური (53 00) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური იურიდიულ დახმარებაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა; პროექტის აღწერა და მიზანი მაღალი ხარისხის მომსახურების უზრუნველყოფა; მაღალი საზოგადოებრივი ცნობადობა იურიდიული დახმარების სისტემის შესახებ; პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი უფასო იურიდიული დახმარების ხელმისაწვდომობა და მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება; უფასო იურიდიული დახმარებით სარგებლობის უფლების შესახებ საზოგადოების ინფორმირებულობის დონის გაზრდა. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. 196 მიზნობრივი მაჩვენებელი - უფასო იურიდიული დახმარების ბენეფიციართა რაოდენობის არანაკლებ 2%-ით გაზრდა საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის ფუნქციონირების გაძლიერების ღონისძიებები (საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი (41 01) პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი საქართველოს ტერიტორიაზე, თავისუფლების შეზღუდვის ადგილებში ადამიანის უფლებათა დაცვის მდგომარეობაზე გეგმიური და მოულოდნელი (დაუგეგმავი) მონიტორინგის განხორციელება; წამებისა და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის ან სასჯელის პრევენციის მიზნით რეკომენდაციების შემუშავება; მონიტორინგის ანგარიშების მომზადება და მათი წარდგენა; საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიშების გამოცემა და სხვადასხვა დონეზე წარდგენა; ადამიანის უფლებათა სავარაუდო დარღვევების შესახებ განცხადების/საჩივრების მიღება, განხილვა და შესაბამისი რეაგირება; პროექტის აღწერა და მიზანი შემუშავებული რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგი, მათი განხორციელების შეფასება;საქართველოს სახალხო დამცველის რეგიონული ოფისების მუშაობის მხარდაჭერა და მათი გაზრდა; ადამიანის უფლებათა სფეროში საგანმანათლებლო კამპანიების განხორციელება, მათ შორის სოციალური რეკლამის დამზადება და მედიის საშუალებით გავრცელება; სამიზნე აუდიტორიებისთვის საგანმანათლებლო აქტივობების განხორციელება; საქართველოს სახალხო დამცველის საინფორმაციო ბიულეტენის ყოველთვიური გამოცემა; ადამიანის უფლებათა თემატიკაზე ყოველთვიურად საჯარო დებატების გამართვა, კონკურსების ჩატარება, სხვადასხვა პუბლიკაციების გამოცემა და გავრცელება; 197 ტოლერანტობის კულტურის განვითარებისა და თანასწორუფლებიანი გარემოს ჩამოყალიბების ხელშეწყობა; უმრავლესობისა და უმცირესობის ჯგუფებს შორის მრავალმხრივი დიალოგის ხელშეწყობა;ეროვნული და რელიგიური უმცირესობების ინტეგრაციის პროცესის ხელშეწყობა; რელიგიური და ეთნიკური უმცირესობების მდგომარეობის მონიტორინგი, არსებული ტენდენციების გამოკვეთა და ანალიზი, ტოლერანტობის საკითხებზე რეკომენდაციებისა და წინადადებების მომზადება და წარდგენა შესაბამისი სახელმწიფო უწყებებისთვის; მთავრობის ადამიანის უფლებათა სამოქმედო გეგმის და შემწყნარებლობისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის ეროვნული სამოქმედო გეგმის მონიტორინგი, რელიგიათა და ეროვნულ უმცირესობათა საბჭოების ჩართულობით; ბავშვთა უფლებრივი მდგომარეობის ზედამხედველობა, როგორც ცენტრში, ისე რეგიონებში; არასრულწლოვანთა სასჯელაღსრულების დაწესებულებების მონიტორინგის გაძლიერება; სკოლამდელი დაწესებულებების მონიტორინგი; 24 საათიანი სახელმწიფო ზრუნვის ქვეშ მყოფი არასრულწლოვნების მომზადების ზედამხედველობა სამზრუნველო დაწესებულებიდან გასვლის მიმართულებით; საქართველოში გენდერული თანასწორობის დაცვის კუთხით არსებული ეროვნული და საერთაშორისო აქტების შესრულების მონიტორინგი,სახალხო დამცველის აპარატში შემოსული გენდერული თანასწორობის საკითხის დარღვევასთან დაკავშირებული განცხადება/საჩივრების შესწავლა და შესაბამისი დასკვნების/რეკომენდაციების/წინადადებების პროექტების მომზადება; საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ გენდერული თანასწორობის სფეროში მოქმედ სახელმწიფო თუ არასახელმწიფო ორგანოების და ორგანიზაციების საქმიანობის, გამოცდილების განზოგადება და საქართველოში დანერგვის ორგანიზება; შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების უფლებრივი მდგომარეობის მონიტორინგი; შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მიმართ ეფექტური სახელმწიფო პოლიტიკის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა და 198 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ინტერესების ადვოკატირება; გაეროს „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციით“ დადგენილი მოთხოვნების შესრულებაზე მონიტორინგის განხორციელება; ე.წ. გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესწავლა და მონიტორინგი; „დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული ფუნქციების შესრულება; ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის მონიტორინგის განხორციელება თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროში. ადამიანის უფლებების დარღვევევის აღმოჩენა და დაფიქსირება; საქართველოს ტერიტორიაზე თავისუფლების შეზღუდვის ადგილებში წამებისა და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის ან სასჯელის გამოყენების პრაქტიკის აღმოფხვრა და მათი პრევენცია; პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი დისკრიმინაციისა და ქსენოფობიის გამოვლინების პრევენცია; რელიგიურ და ეთნიკურ უმცირესობათა უფლებების დაცვის ინტეგრაციის პროცესის გაძლიერება; მდგომარეობის გაუმჯობესება და მათი სამოქალაქო სახალხო დამცველის მიერ განხილული და შესწავლილი ადამიანის უფლებათა დარღვევის ფაქტების სახალხო დამცველის ანგარიშში და რეკომენდაციებში ასახვა. 1. მიზნობრივი მაჩვენებელი - პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ფარგლებში განხორციელებული ვიზიტების რაოდენობა საბოლოო შედეგის წლის განმავლობაში, ასევე ყველა ტიპის დახურული დაწესებულებების მოცვა გეგმიური და არაგეგმიური მონიტორინგის შეფასების ინდიკატორები ფარგლებში; დარღვეული უფლებების ფაქტებზე საქართველოს სახალხო დამცველის მიერ გაცემული რეკომენდაციების/წინადადებების/შუამდგომლობების რაოდენობა; საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის თანამშრომელთა პროფესიული გადამზადების მიზნით ჩატარებული ტრენინგების/სემინარების/სასწავლო გაცვლითი 199 ვიზიტების აღწერა/ რაოდენობა.; საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის მიერ განხილული განცხადებების რაოდენობა, როგორც ცენტრალურ ისე რეგიონულ დონეზე, ინდივიდუალური კონსულტაციების რაოდენობა; აღდგენილი უფლებების ფაქტების და მათი რაოდენობის მონიტორინგი ელექტრონული მმართველობის განვითარება (26 05) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - მონაცემთა გაცვლის სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი არსებული საინფორმაციო სისტემებისთვის მონაცემთა ადაპტერის დამატება ერთიან სისტემასთან კავშირის უზრუნველსაყოფად. ინფორმაციასთან წვდომის გაუმჯობესება, მისი დაცულობა და საიმედოობა. ახალი კომბინირებული ელექტრონული სერვისების შექმნა და ნაკლები დანახარჯებით ერთი ფანჯრის პრინციპით მომსახურების მოსახლეობისთვის მიწოდება. ერთი ფანჯრის პრინციპით და მაქსიმალურად მოხერხებული ინტერფეისით მომხმარებლისთვის (მოქალაქე, ბიზნესი, არარეზიდენტი) საჯარო სექტორში არსებული სერვისების ელექტრონული ფორმით მიწოდება. მოქალაქის პორტალში ყველა იმ ელექტრონული სერვისის ინტეგრირება, რომელთაც ცენტრალური და ადგილობრივი მმართველობის ორგანოები სთავაზობენ მოქალაქეებს, ბიზნესს თუ არასამთავრობო სექტორს; საქართველოს საერთაშორისო ვაჭრობის მხარდამჭერი სისტემის შექმნა; ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის სახელმწიფო სისტემის ინფრასტრუქტურის შექმნა; ინფორმაციის ერთიანი სახელმწიფო რეესტრის („რეესტრთა რეესტრი“) პორტალის კონცეფციის შემდგომი განხორციელება - მასში ყველა ახალი სისტემის ან რეესტრის შესახებ ინფორმაციის ასახვა, აგრეთვე, მასში არსებული ინფორმაციის ყოვლისმომცველი ანალიზი და საბიუჯეტო დაწესებულებებისთვის შესაბამისი რეკომენდაციების მიწოდება. ღია მონაცემების ქართულ პორტალზე (data.gov.ge) გამოქვეყნება ღია მონაცემები შესაბამის მეტამონაცემებთან ერთად, აგრეთვე, ამ მონაცემების გამოყენების შესახებ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა. ინფორმაციული უსაფრთხოების მართვის სახელმწიფო სისტემის შექმნა; მაღალი ხარისხის, ეფექტური, სანდო და უსაფრთხო სერვისების მიწოდების გზით მოქალაქეებისა და ბიზნესის მიერ ელექტრონული სერვისების მოთხოვნისა და მოხმარების ზრდის პროცესის ხელშეწყობა, აღნიშნულ სფეროში საჭირო უნარ-ჩვევების მქონე სამოქალაქო საზოგადოებისა და კერძო სექტორის ჩართვა ინოვაციებში, ელექტრონული სერვისების განვითარების უზრუნველყოფა ღია და გამჭვირვალე გარემოში. სახელმწიფო სააგენტოებში, ადგილობრივ თვითმმართველობებში, მუნიციპალიტეტებსა და კერძო ორგანიზაციებში ინფორმაციის გაცვლის, ინფორმაციული სისტემებისა და ტექნოლოგიების გაზიარებისთვის მდგრადი ურთიერთთავსებადობის სტანდარტების და მექანიზმების შექმნა. ელექტრონული სერვისების განვითარება, ელექტრონული ჩართულობა და ღია მმართველობა, საინფორმაციო-საკომუნიკაციო და ინფორმაციული უსაფრთოების ინფრასტრუქტურის განვითარება, სამთავრობო, სამოქალაქო და ბიზნეს-სექტოში საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ინფრასრუქტურის სფეროში უნარ-ჩვევების განვითარება და ელექტრონული ინკლუზია, ელექტრონული მმართველობის ინიციატივების შესახებ ცნობიერებს ამაღლება. 200 მონაცემთა გაცვლის ინფრასტრუქტურაში ჩართულია ის სახელმწიფო ორგანიზაციები და მთელი კრიტიკული ინფრასტრუქტურა, რომლებიც ახორციელებენ ელექტრონული სერვისების მიწოდებას; სხვადასხვა სახის ელექტრონული სერვისების (მათ შორის, ადგილობრივი მმართველობის ორგანოების ელექტრონული სერვისები) ხელმისაწვდომობის ზრდა მოქალაქის პორტალის მეშვეობით; ერთიანი სავაჭრო ქსელის სისტემის გაშვება და მისი მოქმედების არეალის ზრდა; პროექტის მოსალოდნელი ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის სახელმწიფო სისტემაში ჩართული სახელმწიფო დაწესებულებები და შესაბამისად საბოლოო შედეგი გაზრდილი დოკუმენტბრუნვა; მონაცემთა ერთიან სახელმწიფო რეესტრში ასახული საბიუჯეტო ორგანიზაციებისა და კრიტიკული ინფრასტრუქტურის მონაცემთა ზრდა;ღია მონაცემების იდენტიფიკაციის, შეგროვების, გამოქვეყნებისა და შეფასების ადმინისტრაციული მექანიზმისა და შესაბამისი პროცედურების შექმნა. მსხვილ სახელმწიფო და კრიტიკული ინფრასტრუქტურის ორგანიზაციებში ინციდენტების გამოვლენის ზრდა; ინფორმაციული უსაფრთხოების პოლიტიკის დანერგვა კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტებში; 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 2015 წელს მონაცემთა გაცვლის ინფრასტრუქტურაში ჩართულია სახელმწიფო ორგანიზაციებისა და კრიტიკული ინფრასტრუქტურის სუბიექტების 40%; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2016 წელს - 60%, 2017 წელს -75%, 2018 წელს - 90%, 2019 წლის ბოლომდე - 100% 2. საბაზისო მაჩვენებელი - 2015 წლის ბოლომდე მოქალაქის პორტალზე ინტეგრირებულია ცენტრალური და ადგილობრივი მმართველობის ორგანოების 56 სერვისი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2016-2019 წლებში იგეგმება, ყოველწლიურად 15-მდე ელექტრონული სერვისის დამატება 3. საბოლოო შედეგის საბაზისო მაჩვენებელი - 2015 წლის ბოლომდე მოხდება ერთიანი სავაჭრო ქსელის სისტემაში გაშვება; შეფასების ინდიკატორები მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2016 წლის ბოლომდე ერთიანი სავაჭრო ქსელის სისტემაში ტრანზაქციების რაოდენობა წელიწადში აღემატება 100 000-ს, 2017-2019 წლებში ერთიანი სავაჭრო ქსელის სისტემაში ტრანზაქციების რაოდენობა წელიწადში აღემატება 500 000-ს 4. საბაზისო მაჩვენებელი - 2015 წელს ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის სახელმწიფო სისტემის ინფრასტრუქტურის საშუალებით გაგზავნილია არანაკლებ 300 000 ოფიალური ელექტრონული დოკუმენტი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2016 წლის ბოლომდე - 400 000 ოფიალური ელექტრონული დოკუმენტი, 2017 წლის ბოლომდე 500 000 ოფიალური ელექტრონული დოკუმენტი 5. საბაზისო მაჩვენებელი - 2015 წელს მონაცემთა ერთიან სახელმწიფო რეესტრში ასახულია 85 სახელმწიფო ორგანიზაციის მონაცემები; 201 მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2016 წლის ბოლომდე მონაცემთა ერთიან სახელმწიფო რეესტრში არანაკლებ 90 სახელმწიფო ორგანიზაციის მონაცემთა ასახვა, 2017 წლის ბოლომდე - არანაკლებ 95 სახელმწიფო ორგანიზაციის მონაცემთა ასახვა, 2018 წლის ბოლომდე - არანაკლებ 100 სახელმწიფო ორგანიზაციის მონაცემთა ასახვა, 20-ზე მეტი რეკომენდაციის შემუშავება და მიწოდება 6. საბაზისო მაჩვენებელი - 2015 წელს ღია მონაცემების პორტალზე გამოქვეყნებულია 130 მონაცემთა ცხრილი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2016 წლის ბოლომდე - 170-ზე მეტი მონაცემთა ცხრილი, 2017 წლის ბოლომდე - 200-ზე მეტი მონაცემთა ცხრილი 7. საბაზისო მაჩვენებელი - 2015 წელს გამოვლენილია 600-მდე ინცინდენტი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2016 წლის ბოლომდე ინფორმაციული უსაფრთხოების ინციდენტების გამოვლენა გაიზრდება 25%-ით, 2017 - 40%-ით, 2018 - 60%-ით, 2019 - 75%-ით 8. საბაზისო მაჩვენებელი - 2015 წლის ბოლომდე ინფორმაციული უსაფრთხოების პოლიტიკაში კრიტიკული საინფორმაციო სისტემის სუბიექტების 40% ჩართულია; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2016 წლის ბოლომდე - 55%-ის ჩართვა, 2017 წლის ბოლომდე - 65%-ის ჩართვა, 2018 წლის ბოლომდე - 75%-ის ჩართვა, 2019 წლის ბოლომდე- 85%-ის ჩართვა, რომელთაგან 60% შეესაბამება სტანდარტით განსაზღვრულ მოთხოვნებს მიწის ბაზრის განვითარება (WB) (26 09) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით მიწის პირველადი რეგისტრაციის დასრულებისთვის მეთოდოლოგიის შემუშავება. 30 თვის განმავლობაში სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების დაზუსტება და დარეგისტრირება. პროექტის მოსალოდნელი მიწის რეგისტრაციის მონაცემების დაზუსტება, მიწების პირველადი რეგისტრაციების დასრულება; საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის 1. შეფასების ინდიკატორები საბაზისო მაჩვენებელი - დღეის მდგომარეობით არ არსებობს ,,მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური რეგისტრაციისა და საკადასტრო მონაცემების სრულყოფის შესახებ“ კანონი; 202 მიზნობრივი მაჩვენებელი - იმისათვის, რომ დავიწყოთ პროექტის იმპლემენტაცია აუცილებელია მიღებულ იქნას აღნიშნული კანონი (მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური რეგისტრაციისა და საკადასტრო მონაცემების სრულყოფის შესახებ). სავარაუდოთ, 2016 წლიდან დაიწყება სამუშაოები და დასრულდება 2017 წელს; სავარაუდოთ მოხდება 48 000 ნაკვეთის რეგისტრაცია; 2016 წელს 24 000 ნაკვეთის და 2017 წელს 24000 ნაკვეთის პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი (51 00) პროგრამის განმახორციელებელი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი პერსონალური მონაცემების დამუშავების ევროპული სტანდარტების დასანერგად შესაბამისი ნორმატიული აქტებისა და რეკომენდაციების მომზადება, ინსპექტირების მეთოდოლოგიის შემუშავება და შემდგომი დახვეწა, სხვა ქვეყნებში მონაცემთა გადაცემაზე კონტროლის გაუმჯობესება. კომპეტენციის ფარგლებში საქართველოს წარმომადგენლობა ევროპის საბჭოსა და ევროპის კავშირის დონეზე; ქვეყანაში დანაშაულის თავიდან აცილების, გამოძიების, ოპერატიულ-სამძებრო ღონისძიებებისა და მართლწესრიგის დაცვის მიზნით სამართალდამცავი ორგანოების მიერ პერსონალური მონაცემების დამუშავების კანონიერებაზე ზედამხედველობა; პროექტის აღწერა და მიზანი ფარული საგამოძიებო მოქმედებების და სამართალდამცავი ორგანოების მონაცემთა ბანკებში განხორციელებული აქტივობებზე კონტროლი, მათ შორის ფარული მიყურადების და ჩაწერის ორეტაპიანი ელექტრონული სისტემის მეშვეობით; მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებული განცხადებების განხილვა და მათზე რეაგირება, ასევე საჯარო და კერძო პირებისთვის კონსულტაციის გაწევა მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებულ საკითხებზე და მონაცემთა დამუშავების კანონიერების შემოწმება (ინსპექტირება) საჯარო და კერძო დაწესებულებებში; საჯარო და კერძო ორგანიზაციების ფაილური სისტემის (პერსონალურ მონაცემთა შემცველი ელექტრონული ბაზები) კატალოგის რეესტრის წარმოება და გამოქვეყნება; საზოგადოების ინფორმირება მონაცემთა დაცვის მდგომარეობისა და მასთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ; 203 სამართალშემოქმედებით პროცესში მონაწილეობის მიღება მონაცემთა დამუშავების კანონმდებლობის სრულყოფის მიზნით და ასოცირების შეთანხმების სამოქმედო გეგმის შესასრულებლად; საჯარო და კერძო დაწესებულებების წარმომადგენლებისთვის და უფლებამოსილი პირებისთვის ტრენინგების ორგანიზება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საჯარო და კერძო სექტორებში უზრუნველყოფილი პერსონალური მონაცემების დაცვის მაღალი სტანდარტი; ამაღლებული მოქალაქეთა ცნობიერება მათი პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის შესახებ; 1. საბოლოო შედეგის მიზნობრივი მაჩვენებელი - საჯარო და კერძო სუბიექტებისთვის გაწეული კონსულტაციების გაზრდილი რაოდენობა.; შეფასების ინდიკატორები გეგმიური და არაგეგმიური ინსპექტირების შედეგად გამოვლენილი სისტემური ხასიათის დარღვევების შემცირებული მაჩვენებელი ერთიანი სახელმწიფო საინფორმაციო ტექნოლოგიების მხარდაჭერის განვითარება (26 06) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - სმართ ლოჯიქი პროექტის აღწერა და მიზანი სახელმწიფო უწყებების მომსახურება IT სერვისების სრულ სპექტრით: ქსელური უზრუნველყოფა, ელფოსტის სერვისი, ონლაინკომუნიკაციის საშუალებები, ტელევიდეოკონფერენცია, დროისა და დავალებების მართვის პროგრამულ უზრუნველყოფა, უსაფრთხოების ერთიანი პოლიტიკის გატარება, არასასურველი და მავნე ელექტრონული ფოსტის, პროგრამებისა და ვირუსებისგან დაცვა, სახელმწიფო სტრუქტურებისათვის ერთიანი IT მხარდაჭერის ქოლცენტრის შექმნა და ინციდენტების მართვა, ციფრული ტელეფონიის სერვისი, სახელმწიფო ორგანიზაციებში დასაქმებულთა კომპიუტერული ტექნიკის ადგილზე მომსახურება და სხვა. სახელმწიფო ორგანიზაციებში პროცესების ავტომატიზებისა და ელექტრონულ მმართველობაზე გადასვლის მიზნით, შესაბამისი კვლევების ჩატარება და დამკვეთის ბიზნეს პროცესებზე მორგებული კონკრეტული ინოვაციური ბიზნეს გადაწყვეტილებების შემუშავება. ახალი პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნა, და არსებულის გაუმჯობესება. იუსტიციის სამინისტროს სისტემის ფარგლებში ონლაინსამუშაო სივრცის შექმნა და დანერგვა. ერთიანი სახელმწიფო ქლაუდი (ღრუბლოვანი ტექნოლოგია) - სერვისის შემდგომი განვითარება როგორც პროგრამული, ასევე გამოთვლითი სიმძლავრეების და მასშტაბების მიმართულებით. სხვადასხვა ორგანიზაციების მიერ ქლაუდინფრასტრუქტურით (IaaS) სარგებლობის გაფართოება. პროექტის მოსალოდნელი სსიპ „სმართ ლოჯიქის“ ინფორმაციული ტექნოლოგიების მხარდაჭერის სერვისის არეალის გაფართოება; ინფორმაციული 204 საბოლოო შედეგი ტექნოლოგიების მხარდაჭერის სერვისით მოსარგებლე დაწესებულებებში ინფრასტრუქტურული ტექნიკის შეძენისა და მათ მხარდაჭერაზე გაწეული დანახარჯების შემცირება; სსიპ „სმართ ლოჯიქის“ ინფორმაციული ტექნოლოგიების მხარდაჭერის სერვისით მოსარგებლე ორგანიზაციების ინფორმაციული სისტემების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა;„Cloud Computing“ის ტექნოლოგიის გამოთვლითი სიმძლავრეების და მასშტაბების ზრდა. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - სსიპ „სმართ ლოჯიქის“ ინფორმაციული ტექნოლოგიების მხარდაჭერის სერვისით სარგებლობს 4000-მდე მომხმარებელი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2016 წელს - 5000-მდე, 2017 წელს - 5700-მდე, 2018 წელს - 6200-მდე და 2019 წელს - 7000-მდე მომხმარებელი 2. საბაზისო მაჩვენებელი - სსიპ „სმართ ლოჯიქის“ ინფორმაციული ტექნოლოგიების მხარდაჭერის სერვისით მოსარგებლე ორგანიზაციებში მიღწეულ იქნა ამ სფეროში გაწეული დანახარჯების 30%-იანი ეკონომია; საბოლოო შედეგის მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2016-2019 წლებში, ეკონომიის მაჩვენებლის შენარჩუნება 20%-40%-ის ფარგლებში შეფასების ინდიკატორები 3. საბაზისო მაჩვენებელი - სსიპ „სმართ ლოჯიქის“ ინფორმაციული ტექნოლოგიების მხარდაჭერის სერვისით მოსარგებლე ორგანიზაციებში არასანქცირებული წვდომის და ვებგვერდების გატეხვის ნულოვანი მაჩვენებელი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2016-2019 წლებში საბაზისო ინდიკატორის შენარჩუნება - არასანქცირებული წვდომის და ვებგვერდების გატეხვის ნულოვანი მაჩვენებელი 4. საბაზისო მაჩვენებელი - დასრულებულია ღრუბლვანი ინფრასტრუქტურის სისტემის დანერგვა და მიმდინარეობს მისი ტესტირება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სისტემაში არსებული სერვერების რაოდენობა 2016 წელს - 200-მდე, 2017 წელს - 350-მდე, 2018 წელს - 500-მდე და 2019 წელს - 800-მდე ერთეული სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო (50 00) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო პროექტის აღწერა და მიზანი საჯარო სამსახურის სფეროში ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და შესაბამისი საქმიანობის კოორდინაციის ხელშეწყობა. 205 საჯარო სამსახურის რეფორმის კონცეფციის იმპლემენტაცია და „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის გადამავალი დებულებებიდან გამომდინარე ნორმატიული აქტების პროექტების მომზადება. საჯარო დაწესებულებების ჰორიზონტალური და ვერტიკალური ფუნქციური ანალიზის განხორციელება და რეკომენდაციების შემუშავება ერთიანი ინსტიტუციური მოწყობისა და საჯარო თანამდებობათა კლასიფიკაციის სისტემის შექმნის მიზნით. საჯარო სამსახურში სახელფასო რეფორმის მომზადებისათვის ხელშეწყობა. შეფასების სისტემის დანერგვა, საჯარო სამსახურში ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურების მუშაობისადა სამუშაო აღწერილობების შემუშავების პროცესის კოორდინაცია. თანამდებობის პირთა ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციების დროულად შევსებისა და საზოგადოებისათვის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციების მონიტორინგის სისტემის შექმნა. საჯარო დაწესებულებებში სტაჟირების გავლის პროგრამის კოორდინაცია და კონტროლი. საჯარო მოსამსახურეთა ტრენინგი ადამიანური რესურსების მართვის, ეთიკისა და მამხილებლის ინსტიტუტთან დაკავშირებულ საკითხებში. საჯარო სამსახურის სფეროში არსებული მდგომარეობისა და ნორმატიული აქტების შესრულების ანალიზი. 206 სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური (48 00) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური დაზღვევის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის გატარება; სადაზღვევო ბაზრის ფინანსური სტაბილურობისათვის ხელის შეწყობა; პროექტის აღწერა და მიზანი სადაზღვევო საქმიანობის განზოგადება; სავალდებულო დაზღვევების შესახებ სტანდარტების შემუშავება; სადაზღვევო კომპანიებისთვის ლიცენზიების გაცემა, მათ შორის პიროვნული ლიცენზიების გაცემა. ნორმატიული ბაზის განვითარება/სტანდარტიზაცია და ევროკავშირის კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაცია. პროექტის მოსალოდნელი სადაზღვევო ბაზრის სტაბილურობა; საბოლოო შედეგი კონკურენტუნარიანი გარემოს არსებობა. საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარების და სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა (06 03) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავება და განხორციელება არჩევნებში ჩართული მხარეებისთვის; პროექტის აღწერა და მიზანი ადგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან მჭიდრო თანამშრომლობა; 207 საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელეთა სერტიფიცირების ჩატარება; ,,მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების“ შესახებ საქართველოს ორგანული კანონით გათვალისწინებული ფონდის ფუნქციების შესრულება. სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაციები (11 00 – 19 00) პროგრამის განმახორციელებელი სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაციები პროექტის აღწერა და მიზანი სახელმწიფო რწმუნებულის − გუბერნატორის ადმინისტრაცია შესაბამის სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოებთან კოორდინირებულად შეიმუშავებს ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების განვითარების სტრატეგიებისა და პრიორიტეტების დოკუმენტებს, ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენის მიზნით მოამზადებს წინადადებებს, მონიტორინგს გაუწევს სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევის პროცესს და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების საქმიანობას. ნორმატიული აქტების სისტემატიზაცია და მთარგმნელობითი ცენტრის განვითარება (26 10) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმებით გათვალისწინებულ სფეროებსა და პრიორიტეტულ მიმართულებებში არსებული ევროპული კანონმდებლობის, სტანდარტებისა და რეგულაციების შესაბამისი ქართული ნორმატიული ბაზის თარგმნის განხორციელება; საქართველოს ნორმატიული აქტების თარგმნა ინგლისურ ენაზე და ევროკავშირის კანონმდებლობის თარგმნა ქართულ ენაზე. თარგმნილი სამართლებრივი აქტების ოპერატიული განთავსება ვებ-გვერდზე და მათი სრული ხელმისაწვდომობა დაინტერესებული მომხმარებლისათვის; იურიდიული ლიტერატურის − კანონთა თემატური კრებულებისა და კოდექსების მომზადება, ბეჭდვა და გავრცელება; საქმიანი ქაღალდების დამზადება და პოლიგრაფიული მომსახურების გაწევა; უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან, მეცნიერებთან, სტუდენტებთან თანამშრომლობის გათვალისწინებით სასწავლო პროცესისათვის აუცილებელი კოდექსების, კანონთა კრებულების, სამეცნიერო ნაშრომების და ლექსიკონების დაბეჭდვა. პროექტის მოსალოდნელი ქართულად ენაზე თარგმნილი ევროკავშირის კანონმდებლობა. 208 საბოლოო შედეგი ინგლისურ ენაზე თარგმნილი საქართველოს მოქმედი საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე აქტები. „SDL Trados Studio“-ს სერვერზე ერთიანი მთარგმნელობითი მეხსიერების (TM) და ერთიანი ტერმინოლოგიური ბაზის (TB) განთავსება/განახლება. თარგმნის ხარისხის კონტროლის მექანიზმის დანერგვა. საკანონმდებლო და ნორმატიული აქტების ბეჭდური ვერსიების ხელმისაწვდომობა. დარგობრივი ტერმინოლოგიური ლექსიკონების გამოცემა. საქართველოს სამართალშემოქმედებით სფეროში მომუშავეთათვის სისტემატიზებული ოფიციალური საკანონმდებლო აქტების ბეჭდური ვერსიების მომზადება. ახალი სათავო ოფისის შენობა. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ქართულ ენაზე თარგმნილი ევროკავშირის კანონმდებლობის 452 გვერდი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2016 წელს - 3000-მდე, 2017 წელს - 3500-მდე, 2018 წელს - 5500-მდე, 2019 წელს - 7500-მდე 2. საბაზისო მაჩვენებელი - ინგლისურ ენაზე თარგმნილი საქართველოს მოქმედი საკანონმდებლო და ნორმატიული აქტების 2281 გვერდი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2016-2019 წლებში, საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმებასთან საბოლოო შედეგის დაკავშირებული მთარგმნელობითი საქმიანობის უწყებათაშორისი სამუშაო ჯგუფისათვის სხვადასხვა უწყებების მიერ შეფასების ინდიკატორები მიწოდებული პრიორიტეტული კანონქვემდებარე და საკანონმდებლო აქტების თარგმნა 3. საბაზისო მაჩვენებელი - „SDL Trados Studio“-ს სერვერზე განთავსებული მთარგმნელობითი მეხსიერების 15 000 ერთეული; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად, არანაკლებ 20 000 ერთეული 4. საბაზისო მაჩვენებელი - დამუშავებული და „SDL Trados Studio“-ს სერვერზე განთავსებული 1700 ტერმინი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად, 4000 ტერმინის დამუშავება და დამუშავებული ტერმინების ანაკლებ 80%-ის განთავსება „SDL Trados Studio“-ს სერვერზე 209 5. საბაზისო მაჩვენებელი - თარგმნის სტილის სახელმძღვანელო; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2016-2019 წლებში, არსებული სახელმძღვანელოს განახლება და სათანადო გამოცდილების მქონე სპეციალისტებით დაკომპლექტებული ჯგუფის შექმნა 6. საბაზისო მაჩვენებელი - ინგლისურ ენაზე გამოცემული ,,არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი“ (1035 ეგზემპლარი); მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2016-2019 წლებში, ყოველწლიურად, რუსულ და ინგლისურ ენაზე 10 საკანონმდებლო აქტის (კოდექსი) გამოცემა 7. საბაზისო მაჩვენებელი - 2015 წლის ბოლომდე ერთი ტერნილოლოგიური ლექსიკონის გამოცემა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2016-2019 წლებში, ყოველწლიურად, დამატებით ერთი ტერმინოლოგიური ლექსიკონის გამოცემა 8. საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს საკანონმდებლო აქტების (კოდექსები) სასამართლოებისა და საგამოძიებო სამსახურებისათვის ბეჭდური გამოცემების მიწოდება არ ხორციელდება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2016 წლიდან, ყოველწლიურად, საქართველოს საკანონმდებლო აქტების (კოდექსები) სასამართლოებისა და საგამოძიებო სამსახურებისათვის მოთხოვნათა შესაბამისად ბეჭდური გამოცემების მიწოდების 100%ით უზრუნველყოფა 9. საბაზისო მაჩვენებელი - სათავო ოფისის მშენებლობის საპროექტო სამუშაოები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2017 წელს გახსნილი სათავო ოფისი საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა (26 11) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი სააგენტოს ინფრასტრუქტურის განვითარება (სააგენტოს სათავო ოფისის მშენებლობა, სააგენტოს ფილიალების სარემონტო სამუშაოები), სასერვერო ინფრასტრუქტურის გაძლიერება; არსებული სახელმწიფო გეგმური გეოდეზიური ქსელის რეკონსტრუირება, გეოდეზიური პუნქტების კოორდინატებისა და სიმაღლეების განსაზღვრა ახალ სახელმწიფო სისტემაში; ახალი ციფრული ტოპოგრაფიული რუკების შექმნის მიზნით შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება; 210 აეროფოტოგადაღებების განხორციელება და ორთოფოტოგეგმების წარმოება; მიწის კადასტრისა და რეგისტრაციის ღონისძიებების ფარგლებში პრობლემური არეალების შერჩევა, გამოკვლევა და საჭირო ღონისძიებების დაგეგმვა, სახელმწიფო ამზომველების ქსელის ფორმირება, მიწის ნაკვეთების აზომვების განხორციელება GEO-CORS-ის გამოყენებით; მიწების პირველადი რეგისტრაციის პილოტპროგრამის განხორციელება; ძველი სარეგისტრაციო მასალების დამუშავება და საარქივო მასალების დიგიტალიზება; ეკონომიკურ საქმიანობათა რეესტრის შექმნა, რეგისტრაცია ელექტრონული წესდებით, იურიდიული პირების სარეგისტრაციო მონაცემების არქივირება, სარეგისტრაციო დოკუმენტაციის აღრიცხვა-სისტემატიზაცია და ელექტრონული არქივის შექმნა; ტექნიკური აღრიცხვის არქივის დოკუმენტების დასკანირება და ელექტრონულ ბაზაში შენახვა; ეროვნული სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურის შექმნა და განვითარება. განახლებული ფიზიკური ინფრასტრუქტურა, რომელიც პასუხობს განსახორციელებელი პროექტების მოთხოვნებს; ტერიტორიულ სარეგისტრაციო სამსახურებში კომფორტული სამუშაო პირობების მქონე ატმოსფეროს შექმნა; სააგენტოში არსებული მონაცემების გაზრდა და დუბლირება; ელექტრონული სერვისების საიმედობის, ტევადობისა და მაღალმდგრადობის გაზრდა; დამატებითი სერვერების ამოქმედება და წარმადობის გაზრდა; გრავიმეტიული პუნქტების მოწყობა; პროექტის მოსალოდნელი სანიველირო ქსელის მოკვლევა და ნიველირება; ქვეყნის ტერიტორიაზე ერთგვაროვანი და უზუსტესი ადგილმდებარეობისა საბოლოო შედეგი და სიმაღლის განსაზღვრის შესაძლებლობა ძალიან სწრაფად GPS მოწყობილობის მეშვეობით; ტოპოგრაფიული რუკების შექმნა, სხვადასხვა ობიექტის (ჰეს-ების, გზების, რკინიგზების და სხვა) დაპროექტება და მშენებლობა ნაკლები დანახარჯებით; აეროფოტოგადაღებების რაოდენობის გაზრდა ორთოფოტოგეგმების მოცულობა; ციფრული მონაცემების უზუსტობის გამორიცხვა; სკანირებული კარტოგრაფიული მასალები; 211 მუდმივმოქმედი საბაზისო სადგურების (CORS) მომხმარებლების რაოდენობის ზრდა; მიწის რეგისტრაციის მონაცემების დაზუსტება, მიწების პირველადი რეგისტრაციების დასრულება; სრულყოფილი სარეგისტრაციო მონაცემთა ბაზები; ელექტრონულ არქივზე დაინტერესებული პირების წვდომის ამაღლება; უძრავ ნივთებზე რეგისტრირებული უფლებების სრული საინფორმაციო ბაზა ცენტრალიზებული ელექტრონული არქივი მოქნილი საძიებო სისტემით; ერთიან საძიებო სისტემაში კონსოლიდირებული დოკუმენტები; დიგიტალიზებული დოკუმენტების მოხერხებული, მოქნილი საძიებო სისტემა; მომხმარებელზე ორიენტირებული სარეგისტრაციო პროცედურები; საქართველოში სამთავრობო გეოსაინფორმაციო სისტემის – სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურის ჩამოყალიბება, რომელიც იფუნქციონირებს სამთავრობო, დარგობრივ და მუნიციპალურ დონეებზე და უზრუნველყოფს: • ელექტრონული მმართველობის პოლიტიკის და სახელმწიფო ინსტიტუტების განვითარების ხელშეწყობას სივრცითი მონაცემების სფეროში; • დანახარჯის შემცირებას, ზოგადად, სივრცითი მონაცემების შექმნაზე, მათი ხარისხის ამაღლებას სივრცითი მონაცემების შექმნისას დუბლირებული სამუშაოს გამორიცხვის ხარჯზე და კომპლექსურ ანალიზზე დაყრდნობით გადაწყვეტილების მიღების ხარისხის ამაღლებას; • საბაზისო ეროვნული სივრცითი მონაცემების და მეტამონაცემების სისტემატიზაციას, სტანდარტიზაციას და დაახლოებას ევროპულ მოთხოვნებთან და მის ინტეგრაციას რეგიონულ და ევროპულ (INSPIRE) ინფრასტრუქტურებში; 212 1. საბაზისო მაჩვენებელი - დღეის მდგომარეობით ჩატარებულია 4 ოფისის (ნინოწმინდა, ხაშური, ცაგერი და თეთრიწყარო) სარემონტო სამუშაოები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2016 წელს გარემონტდება 2 ოფისი და დაიწყება ახალი სათავო ოფისის მშენებლობა, რომელიც დასრულდება 2017 წელს, ამავე წელს კიდევ გარემონტდება 2 ოფისი, 2018 წელსაც 2 ოფისი, ხოლო 2019 წელს გარემონტდება დარჩენილი 2 ოფისი 2. საბაზისო მაჩვენებელი - ამჟამად საჯარო რეესტრში ინახება დაახლოებით 90TB მონაცემები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2016 წლის ბოლოსთვის მონაცემების რაოდენობა გაიზრდება 200TB-მდე. არსებული მონაცემები ინახება და მუშავდება მხოლოდ სათავო ოფისში არსებულ მონაცემთა ცენტრში. 2016 წლის ბოლოს არსებული მონაცემთა ცენტრი სრულად იქნება დუბლირებული ლილოს სარეზერვო მონაცემთა ცენტრში 3. საბაზისო მაჩვენებელი - დღეის მდგომარეობით სააგენტოში დატვირთულია დაახლოებით 30 სერვერი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ამავე რაოდენობის სერვერი ჩაირთვება 2016 წელს და ყოველწლიურად გაიზრდება სერვერების საბოლოო შედეგის რაოდენობა შეფასების ინდიკატორები 4. საბაზისო მაჩვენებელი - აღდგენილი გრავიმეტრიული პუნქტების რაოდენობა არ განხორციელებულა, რადგან არ არსებობს სათანადო გამოცდილება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროცესი დამოკიდებულია სხვადასხვა დონორ ორგანიზაციებთან მოლაპარაკებებზე, რაც უკვე დაწყებულია 5. საბაზისო მაჩვენებელი - დღეის მდგომარეობით ჩატარებულია სანიველირო ქსელის მოკვლევის ერთი ეტაპი საქართველოს მთლიან ტერიტორიაზე გარდა აჭარისა, დამზადებულია რეპერები და მარკები,(1000 ცალი) რომლებიც გამოყენებული იქნება სანიველირე ქსელის აღსადგენად; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2015 წლის ბოლოსათვის იგეგმება სანიველირე ქსელის მოკვლევის დასრულება; 2016 წელს სანიველირე ქსელი სრულყოფის მიზნით ჩატარდება იმ ადგილების შერჩევა და მოკვლევა, სადაც შესაძლებელი იქნება ახალი მარკებისა და რეპერების დამაგრება; 2017-2019 წლებში გაგრძელდება აღნიშნული სამუშაოები და ჩატარდება ნიველირება (დედამიწის ზედაპირის წერტილების სიმაღლეთა განსაზღვრა ზღვის დონესთან შედარებით) 6. საბაზისო მაჩვენებელი - ამჟამად 6 თვის მანძილზე არსებული 2 ოპერატორით ნაწილობრივ შექმნილია 130 კვადრატული კილომეტრი ციფრული ტოპოგრაფიული რუკა (ქ. გორი, ქ. ოზურგეთი); 213 მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2016-2019 წლებში ეტაპობრივად შეიქმნება ციფრული ტოპოგრაფიული რუკები 1:10000 ანი და მეტი მასშტაბით (1:25000, 1:50000 დ.ა.შ.) აეროფოტოგადაღების დაფარულობის პარალელურად სახელმწიფო მნიშვნელობის პრიორიტეტებისა და მოთხოვნის შესაბამისად. მომავალი წლიდან დაგეგმილია შესრულებული სამუშაოს მოცულობის გაზრდა გადამზადებული კვალიფიციური კადრისა და მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაზრდის ხარჯზე 7. საბაზისო მაჩვენებელი - დღეის მდგომარეობით აეროფოტოგადაღებები განხორციელებულია საქართველოს ტერიტორიის დაახლოებით 60% ფრაგმენტალურად; დღეის მდგომარეობით შექმნილია 7 TB (ტერა ბაიტი) მოცულობის ორთოფოტოგეგმები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2016 წელს აეროფოტოგადაღებების საშუალებით დაიფარება დაახლოებით 7500 კვ.კმ. 2017 წელს დაიფარება დაახლოებით 17000 კვ.კმ. 2018 წელს დაიფარება დაახლოებით 13000 კვ.კმ. 2016-2019 წლებში საქართველოს საზღვრის პირა ტერიტორიებზე დაიფარება დაახლოებით 5300 კვ.კმ. (დამოკიდებული ვართ მეზობელი სახელმწიფოებიდან თანამშრობლობაზე, თანხმობის ნაწილში. 2015 წელს ამ ტერიტორიებზე აეროფოტოგადაღებები არ განხორციელებულა.) 2016 წელს დაახლოებით შეიქნება 3 TB (ტერა ბაიტი) მოცულობის ორთოფოტოგეგმები, 2017 წელს დამატებით - 6.8 TB (ტერა ბაიტი); 2018 წელს - 5.2 TB (ტერა ბაიტი); 2016-2019 წლებში საქართველოს საზღვრის პირა ტერიტორიებზე შეიქმნება - 2.1 TB (ტერა ბაიტი) მოცულობის ორთოფოტოგეგმები (დამოკიდებული ვართ მეზობელი სახელმწიფოებიდან თანამშრობლობაზე, თანხმობის ნაწილში. ამ ტერიტორიებზე ორთოფოტოგეგმები 2015 წელს არ შექმნილა.) 8. საბაზისო მაჩვენებელი - დღეის მდგომარეობით დასრულებულია სკანირებული კარტოგრაფიული მასალების მოცულობის 85%; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2016 წელს დასრულდება სრულად სხვადასხვა მასშტაბის 31 976 (894 ერთეულ DWD და CD დისკი) ერთეული კარტოგრაფიული მასალის სკანირება 9. საბაზისო მაჩვენებელი - დღეისათვის ჩართულია 115 მომხმარებელი დაახლოებით 220 ე.წ. როვერის საშუალებით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მომხმარებლების რაოდენობა გაიზრდება 2016-2019 წლებში იქიდან გამომდინარე, თუ რამდენად განვითარდება ეროვნული სივრცითი მონაცემების მაღალი სიზუსტით წარმოების საჭიროება. სავარაუდოთ ყოველ წელიწადს მოხდება მომხმარებელთა რაოდენობის გაზრდა 10 %-მდე ზრდა 10. საბაზისო მაჩვენებელი - დღეის მდგომარეობით არ არსებობს ,,მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური რეგისტრაციისა და საკადასტრო მონაცემების სრულყოფის შესახებ“ კანონი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - იმისათვის, რომ დავიწყოთ პროექტის იმპლემენტაცია აუცილებელია მიღებულ იქნას აღნიშნული კანონი (მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური რეგისტრაციისა და საკადასტრო მონაცემების სრულყოფის შესახებ). სავარაუდოთ, 2016 წლიდან დაიწყება სამუშაოები და დასრულდება 2017 წელს; სავარაუდოთ მოხდება 48 000 214 ნაკვეთის რეგისტრაცია; 2016 წელს 24 000 ნაკვეთის და 2017 წელს 24000 ნაკვეთის 11. საბაზისო მაჩვენებელი - ამჟამად ციფრულ მატარებელზე გადატანილია ტექნიკური აღრიცხვის არქივის 2000 საქაღალდე,; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 3000-მდე საქაღალდე იქნება 2015 წლის ბოლოსთვის, 3000 საქაღალდე - 2016 წლის ბოლოსთვის და 5 000 საქაღალდე 2017 წლის ბოლოსთვის; 2016 წელს პროექტის განხორციელების მიზნით სააგენტოს მიერ შეიქმნება დამატებითი სერვისი ,,ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციის“ სახით და ახალი სერვისის დანერგვის ეტაპზე სააგენტო შეიმუშავებს დეტალურ სტანდარტულ წესს ელექტრონული პორტალის ფუნქციონალით სარგებლობასთას დაკავშირებით; 2017 წელს მოხდება არსებული პროგრამების გადამუშავება და სრულყოფა; 2018-2019 წლებში დასრულდება არქივების დიგიტალიზება, მონაცემთა ერთიანი ბაზის შექმნდა და ხარისხის გაუმჯობესება 12. საბაზისო მაჩვენებელი - დღეის მდგომარეობით დასასკანირებელი დარჩა ტექნიკური აღრიცხვის არქივის 11 000 არასტანდარტული ბაინდერი 22 000 არასტანდარტული ბაინდერიდან; პროექტის ფარგლებში დაწყებულია რეგიონებიდან ძველი აღუწერავი სარეგისტრაციო მასალის თბილისში გადმოტანის და აღწერის პროცესი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სრულად არასტანდარტული ბაინდერების სკანირების დასრულება დაგეგმილია 2016 წლის ოქტომბრამდე; ნივთებზე უფლებათა სარეგისტრაციო დოკუმენტების თბილისში გადმოტანის პროცესი (რეგიონებში დარჩენილია 22 000 ბაინერი) დასრულება დაგეგმილია 2015 წლის ბოლომდე, ხოლო ელექტრონულ ბაზაში აღწერის (30 000 ბაინდერი) დასრულება დაგეგმილია 2016 წლის ოქტომბრამდე 13. საბაზისო მაჩვენებელი - 64 ტერიტორიული ერთეულის დოკუმენტაციიდან დამუშავებულია 15 რაიონი: ქობულეთი, ჭიათურა, მცხეთა, გარდაბანი, თეთრიწყარო, მესტია, ახალგორი, ონი, ამბროლაური, ვანი, ხონი, თიანეთი, ყაზბეგი, თბილისი, თერჯოლა. დამუშავებული მასალის რაოდენობა შეადგენს 54 235 ბაინდერს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2015 წლის ბოლომდე დამატებით დამუშავდება 4275 საქაღალდე; 2016 წლის განმავლობაში - 10 350 საქაღალდე; 2017 წლის განმავლობაში - 10 350 საქაღალდე; 2018 წლის განმავლობაში - 10 350 საქაღალდე; 2019 წლის განმავლობაში - 7 429 საქაღალდე 14. საბაზისო მაჩვენებელი - ევროპულ კანონმდებლობასთან დაახლოვების მიზნით ამჟამად დაწყებულია მუშობა სივრცითი მონაცემების სფეროს სამართლებრივი საფუძვლების განვითარებაზე, საკომუნიკაციო, საგანმანათლებლო და მონაცემთა გაზიარების სტრატეგიული დოკუმენტაციის შემუშვებაზე, პარალელურად მიმდინარეობს ეროვნული სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურის მხარდამჭერი პროგრამა - პილოტპროექტი ქ. გორში; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2016 წელს იგეგმება მეტამონაცემების რეგულაციიის და ეროვნული სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურის შესახებ კანონ-პროექტის პირველი ვერსიის შემუშვება, 2016 წელს გაეშვება გეოპორტალის პირველი ვერსია და დაიწყება გეოგრაფიული მონაცემების აღმწერი მეტამონაცემების ციფრულად წარმოება; 2017 წელს შემუშავდება 215 დარგობრივი სივრცითი მონაცემების ტექნიკური სტანდარტები და რეგლამენტები ევროპულ მოთხოვნებთან დაახლოების მიზნით; 2018 წელს გაეშვება სივრცითი მონაცემების ინფასტრუქტურის პირველი ვერსია და ეტაპობრივად დაიწყება დარგობრივი გეოგრაფიული მონაცემების წარმოება, პრიორიტეტები განისაზღვრება სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებებთან შეთანხმებით და 2019 წელს დასრულდება მონაცემების წარმოების საბაზისო ეტაპი იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა (26 09) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - იუსტიციის სახლი პროექტის აღწერა და მიზანი მომსახურების ხარისხის განვითარება და ახალი მომსახურების სახეების ინტეგრირება; სერვისების ცნობადობის ზრდის მიზნით, მარკეტინგული და პიარ ღონისძიების განხორციელება, საერთაშორისო მასშტაბით იუსტიციის სახლის კონცეფციის ექსპორტის მიზნით და ბრენდის პოპულარიზაცია დაინტერესებულ ქვეყნებში; იუსტიციის სახლების შესაბამისი ტექნიკითა და ინვენტარით მომარაგება. იუსტიციის სახლის ყველა ფილიალში სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ხარვეზის გამოვლენისა და მათი აღმოფხვრის მიზნით, შესაბამისი ღონისძიებების ჩატარება; საქართველოს მასშტაბით იუსტიციის სახლების გახსნა ყველა დიდ ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ერთეულში (ახალქალაქი, ონი, ლაგოდეხი, სამტრედია, ხაშური, სენაკი). იუსტიციის სახლის ფარგლებში დანერგილი ახალი მომსახურება; მომხმარებლის კმაყოფილების მაღალი მაჩვენებელი; სერვისების მიწოდების განსახორციელებლად საჭირო დროის შემცირება; პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი იუსტიციის სახლში არსებულ სიახლეებზე ინფორმირებული მომხმარებლების რაოდენობის მაღალი მაჩვენებელი; იუსტიციის სახლის კონცეფციის გაზიარება დაინტერესებული უცხო სახელმწიფოებისათვის; შუალედური შედეგი - თბილისის იუსტიციის სახლის სახურავის მდგრადობა, მასზე თბური სისტემის არსებობა (ყინულის მასისგან დაცვის მიზნით); გათბობა-გაგრილების სისტემის გამართულად ფუნქციონირება; საბოლოო შედეგი - იუსტიციის სახლის ყველა ფილიალის ტექნიკურად გამართულად ფუნქციონირება; 216 ახალი იუსტიციის სახლების გახსნა სხვადასხვა დიდ ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ცენტრში. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - იუსტიციის სახლის ფარგლებში მომხმარებლისთვის ხელმისაწვდომია 350-მდე სახელმწიფო სერვისი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2016-2019 წლებში, იუსტიციის სახლის ფარგლებში მომხმარებლისთვის ხელმისაწვდომი იქნება ყოველწლიურად 10-მდე ახალი სერვისი 2. საბაზისო მაჩვენებელი - იუსტიციის სახლის ფარგლებში მომხმარებელთა ყოველდღიური ნაკადი შეადგენს 20 000-მდე მომხმარებელს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2016 წლისთვის 23 000-მდე, 2017 წელს - 24 000-მდე, 2018-2019 წლებში - 25 000-მდე მომხმარებელი 3. საბაზისო მაჩვენებელი - 2014 წელს მომხამრებელთა კმაყოფილების დონემ შეადგინა 87%, ხოლო 2015 წელს აღნიშნული მაჩვენებელი შენარჩუნებული იქნება მომხმარებელთა საშუალოდ 75-85%; საბოლოო შედეგის მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2016-2019 წლებში სერვისის მომხმარებელთა კმაყოფილების დონე ყოველწლიურად იქნება 75შეფასების ინდიკატორები 85% 4. საბაზისო მაჩვენებელი - არსებული მდგომარეობით სერვისის მიღების ლოდინის საშუალო დროის მაჩვენებელი შეადგენს 07:57 წთ; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2016-2019 წლებში ყოველწლიურად იუსტიციის სახლის მომხმარებლების სხვადასხვა სერვისის მიღების საშუალო ლოდინის დრო − 5-7 წთ 5. საბაზისო მაჩვენებელი - იმ რეგიონებში, სადაც იუსტიციის სახლის ფილიალია იუსტიციის სახლის მიერ მიწოდებული სერვისების ცნობადობის მაჩვენებელი, 2015 წელს შიდა კვლევების საფუძველზე, შეადგენს 85%-ს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2016-2019 წლებში აღნიშნული მაჩვენებელი ყოველწლიურად შეადგენს 90%-ს 6. საბაზისო მაჩვენებელი - იმ რეგიონებში, სადაც არ არის იუსტიციის სახლის ფილიალი იუსტიციის სახლის მიერ მიწოდებული სერვისების ცნობადობის მაჩვენებელი, 2015 წელს შიდა კვლევების საფუძველზე, შეადგენს 75%-ს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2016-2019 წლებში აღნიშნული მაჩვენებელი ყოველწლიურად შეადგენს 80%-ს 217 7. საბაზისო მაჩვენებელი - არსებული მდგომარეობით თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმებულია ერთ ქვეყანასთან (ალბანეთი); მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2016-2019 წლებში ყოველწლიურად გაფორმდება მინიმუმ ერთი მემორანდუმი 8. საბაზისო მაჩვენებელი - არსებული მდგომარეობით თბილისის იუსტიციის სახლის სახურავის არასათანადო მდგრადობა. მოსაპირკეთებელი სახურავის ზედა და ქვედა ნაწილი. სახურავზე არ არის დამონტაჟებული თბური სისტემა ყინულის ფენისგან დაცვის მიზნით; იუსტიციის სახლში გათბობა-გაგრილების და ვენტილაციის სისტემა ფუნქციონირებს ხარვეზებით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2016 წელს გადახურვის ზედა მოსახვის იზოლირება მთლიან პერიმეტრზე. გადახურვის ქვედა მოსახვის, ფიბრო ცემენტის აღდგენილი/გამაგრაბული ფილები. გამართულად ფუნქციონირებადი გათბობა-გაგრილების სისტემა 9. საბაზისო მაჩვენებელი - არსებული მდგომარეობით არის მოქმედი 14 ფილიალი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2015 წლის ბოლოს იქნება 16 მოქმედი ფილიალი. 2016 წელს იქნება 20 მოქმედი ფილიალი (დაემატება ონის, ბორჯომის, ლაგოდეხისა და ახალქალაქის ფილიალები), ხოლო 2017 წლის ბოლოსთვის - 22 მოქმედი ფილიალი სსიპ - საჯარო აუდიტის ინსტიტუტი (05 02) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - საჯარო აუდიტის ინსტიტუტი საჯარო სექტორის აუდიტორთა სერთიფიცირების სისტემის სრულყოფა, კვალიფიკაციის ასამაღლებელი (მათ შორის სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მოსამსახურეთა კვალიფიკაციის ასამაღლებელი) სასწავლო პროგრამების შემუშავება და განხორციელება, საჯარო სექტორის აუდიტორული და საკონსულტაციო მომსახურების განხორციელება და მომსახურების სისტემის სრულყოფა. საჯარო ფინანსების და აუდიტის პროექტის მოსალოდნელი ინსტიტუციური განვითარება. საბოლოო შედეგი სისტემის განვითარების ხელშეწყობა, სსიპ საჯარო აუდიტის ინსტიტუტის 218 იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა სახელმწიფო მხარდაჭერა და რეინტეგრაციის ხელშეწყობა კოდი 34 02 34 01 22 00 34 03 25 05 დასახელება განსახლების ადგილებში დევნილთა შენახვა და მათი საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა სულ 2016 წლის პროექტი მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 2017 წლის პროგნოზი 2018 წლის პროგნოზი 2019 წლის გპროგნოზი 59,087.0 59,087.0 0.0 63,500.0 68,500.0 78,000.0 10,476.0 10,476.0 0.0 10,500.0 10,500.0 10,500.0 1,350.0 1,350.0 0.0 1,350.0 1,350.0 1,350.0 437.0 437.0 0.0 1,000.0 1,000.0 1,500.0 250.0 250.0 0.0 0.0 0.0 0.0 71,600.0 71,600.0 0.0 76,350.0 81,350.0 91,350.0 219 განსახლების ადგილებში დევნილთა შენახვა და მათი საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება (34 02) პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო (სამინისტროს აპარატი) იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა მიმართ 2015-2016 წლებში სახელმწიფო სტრატეგიის განხორციელების სამოქმედო გეგმის შესაბამისად, იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების ღონისძიებების განხორციელება, მათთვის საცხოვრებელი ფართის (შეძენა, აშენება, რეაბილიტაცია) კერძო საკუთრებაში გადაცემა; დევნილთა გრძელვადიანი განსახლების მიზნით, თბილისსა და საქართველოს სხვა რეგიონებში მდებარე შენობების სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოებთან და ახალი საცხოვრებელი ბინების მშენებლობასთან დაკავშირებული მომსახურების შესყიდვა; სავალალო მდგომარეობაში მყოფ დევნილთა ჩასახლების ობიექტების შესწავლა და შემდგომში მათი რეაბილიტაცია, დევნილთა, ლტოლვილისა ან ჰუმანიტარული სტატუსების მქონე პირთა რაოდენობის დაზუსტება და ადმინისტრაციული ხარჯების დაფინანსება სათანადო სამართლებრივი აქტის საფუძველზე; პროექტის აღწერა და მიზანი იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის ფულადი დახმარების გაწევა, სამინისტროს მიერ დადგენილი წესით (მ.შ. ფართების დაქირავების მიზნით დევინლთა ოჯახების ყოველთვიური სოციალური დახმარების გაცემა); დევნილთა გრძელვადიანი განსახლების მიზნით, რეაბილიტირებული და ახალაშენებული შენობების ელექტროენერგიის, გარე საკანალიზაციო, ბუნებრივი აირის და წყლის სისტემების მიერთება და მოწყობა, სათანადო სამართლებრივი აქტის საფუძველზე; იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესების მიზნით, დევნილთა საკუთრებაში არსებულ ობიექტებში ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულების თანადაფინანსება, სათანადო სამართლებრივი აქტის საფუძველზე; გრძელვადიანი განსახლებისათვის განსაზღვრულ ობიექტებში (აშენებული, რეაბილიტირებული) გრძელვადიანი განსახლების ღონისძიებების დასრულებამდე, ობიექტების დაცვის მომსახურების შესყიდვა; პროექტის მოსალოდნელი დევნილთა გრძელვადიანი განსახლება, საბოლოო შედეგი პირობები; დევნილთა ჩასახლების ობიექტებში გაუმჯობესებული სოციალური და საცხოვრებელი საბოლოო შედეგის 220 შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ბინებად რეაბილიტაციის სამშენებლო სამუშაოები ჩასატარებელია 10 ობიექტზე, მათგან 2015 წელს სრულდება 3 ობიექტი, 2016 წელს დასრულდება 4 ობიექტი, ხოლო 3 ობიექტის დასრულების ვადა იგეგმება 2016 წლის შემდეგ; მიზნობრივი მაჩვენებელი - გარემონტებული ობიექტების რაოდენობა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დღეის მდგომარეობით გრძელვადიან განსახლებას ექვემდებარება დევნილთა 56 037 ოჯახი, მათ შორის გადაუდებელია 32 000 შემთხვევა. 2016-2019 წლებში თითოეულ წელს დაგეგმილია საშუალოდ 1700-დან 2000-მდე დევნილი ოჯახის გრძელვადიანი განსახლება 2. საბაზისო მაჩვენებელი - ბინებად რეაბილიტაციის სამშენებლო სამუშაოები ჩასატარებელია 10 ობიექტზე, მათგან 2015 წელს სრულდება 3 ობიექტი, 2016 წელს დასრულდება 4 ობიექტი, ხოლო 3 ობიექტის დასრულების ვადა იგეგმება 2016 წლის შემდეგ; მიზნობრივი მაჩვენებელი - იძულებით გაადგილებული პირებისათვის კერძო საკუთრებაში გადაცემული საცხოვრებელი ბინების რაოდენობა იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა (34 01) პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს ტერიტორიული ორგანოები; საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი ქვეყნის პოლიტიკური, სოციალურ-ეკონომიკური და დემოგრაფიული მდგომარეობის გათვალისწინებით დევნილთა, ლტოლვილთა, ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა, თავშესაფრის მაძიებელთა, რეპატრიანტთა მიგრაციული ნაკადების რეგულირება, მათი დროებითი ან მუდმივი განსახლების ორგანიზება, ადაპტაციისათვის და საზოგადოებაში ინტეგრაციისათვის საჭირო პირობების შექმნა და სოციალური დაცვა; პროექტის აღწერა და მიზანი დევნილი მოსახლეობის თვითკმარობის გაზრდა, სახელმწიფოზე მათი დამოკიდებულების შემცირება-აღმოფხვრა და უკიდურესად გაჭირვებული, დაუცველი დევნილების ერთიან სოციალურ პროგრამებში ინტეგრირება საერთო კრიტერიუმების საფუძველზე; რეპატრიანტის სტატუსის მაძიებელთა აპლიკაციების სისტემატიზაცია, ანალიზი და განხილვა შესაბამისი 221 გადაწყვეტილების მისაღებად; არალეგარული მიგრაციის პრევენცია, დროებითი ლეგალური შრომითი მიგრაციის შესაძლებლობის გაზრდა; რეადმისიის ხელშეკრულების საფუძველზე დაბრუნებულთა რეინტეგრაციის უზრუნველყოფა და შესაბამისი მონაცემთა ბაზის შექმნა; ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უძრავ ქონებაზე საკუთრების უფლების მოთხოვნის მქონე დევნილების გამოკვეთა, აღნიშნული ქონების შემდგომი პრივატიზაციის პროცესის მოსამზადებლად; ეკომიგრანტთა განსახლების ორგანიზება და ახალ საცხოვრებელ ადგილებზე მათი ადაპტაცია-ინტეგრაციის პროცესის ხელშეწყობა. შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი (22 00) პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებისგან გამყოფი ხაზის ორივე მხარეს მცხოვრებთა შორის ნდობის აღდგენის, მათი შერიგებისა და დეოკუპაციისათვის საფუძვლის მომზადების მიზნით ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ჰუმანიტარული, სოციალურ-ეკონომიკური და ნდობის გაღრმავების მიმართულებებით განსახორციელებელი პროექტების ხელშეწყობა და კოორდინაცია; ეთნიკური უმცირესობების საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა, მათთვის განათლების, მედიისა და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა, მათი სახელმწიფო ენის ცოდნის დონის ამაღლება და კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება-განვითარება; რეინტეგრაციის მიზნით ჩართულობის სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის განხორციელება. დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა (34 03) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო დევნილთა გრძელვადიანი საცხოვრებლით უზრუნველყოფის მიზნით, მათი პრობლემების გრძელვადიანი, მდგრადი და საჭიროებას მორგებული ფორმით გადაწყვეტა; დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის მიმართულებით პროგრამის შემუშავება; 222 მონაცემთა ერთიანი ბაზის შემუშავება, რომელშიც აისახება ქვეყანაში მოქმედი სახელმწიფო, საერთაშორისო და ადგილობრივი არასათავრობო ორგანიზაციებისა და ბიზნეს-სექტორის მიერ განხორციელებული და დაგეგმილი პროექტების შესახებ ინფორმაცია და ამ კუთხით ბედეფიციართა ინფორმირებულობის უზრუნველყოფა. ქვეყანაში მოქმედი სახელმწიფო,საერთაშორისო და ადგილობრივი არასათავრობო ორგანიზაციებისა და ბიზნეს-სექტორის კოორდინირებული მუშაობით მიმდინარე და დაგეგმილი პროექტების შესახებ ინფორმაციის თავმოყრა და ბენეფიციართა პროექტის მოსალოდნელი ინფორმირებულობა; საბოლოო შედეგი დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 2016-2019 წლებში თითოეულ წელს მოხდება საშუალოდ 150 ბენეფიციარის მოთხოვნის დაკმაყოფილება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა; საბოლოო შედეგის ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფას საჭიროებს დევნილთა 33 000 ოჯახი შეფასების ინდიკატორები 2. საბაზისო მაჩვენებელი - მონაცემთა ბაზის განახლება (ყოველთვიურად); დევნილებთან წელიწადში 5 საინფორმაციო შეხვედრის მოწყობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მიმდინარე და დაგეგმილი პროექტების შესახებ ინფორმაციის ერთიან ბაზაში თავმოყრა და ბენეფიციარებთან საინფორმაციო შეხვედრების მოწყობა იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა (25 05) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი პროექტის აღწერა და მიზანი იძულებით გადაადგილებული პირების სოციალური დაცვის, მათი ღირსეული ცხოვრების პირობების შექმნის და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით დევნილი მოსახლეობის სახცოვრებელი სახლების მშენებლობა-რეაბილიტაცია და იძულებით გადაადგილებულ პირთა კომპაქტურ დასახლებებში ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარება. დევნილთა დასახლებებში გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა; პროექტის მოსალოდნელი იძულებით გადაადგილებული პირების სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესება. საბოლოო შედეგი 223 საბოლოო შედეგის 1. შეფასების ინდიკატორები მიზნობრივი მაჩვენებელი - იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის აშენებული და რეაბილიტირებული სახლების რაოდენობა და ხარისხი 224 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი კოდი 39 02 33 02 42 01 33 04 45 01 39 04 33 01 39 03 55 02 39 01 45 09 დასახელება სპორტის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები ხელოვნების დარგების განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ მაუწყებლობის ხელშეწყობა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა სასულიერო განათლების ხელშეწყობის გრანტი ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფო ხელშეწყობის ღონისძიებები კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა სპორტის სფეროში დამსახურებულ მოღვაწეთა სოციალური დაცვის ღონისძიებები რელიგიური გაერთიანებების დაფინანსება სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა საქართველოს საპატრიარქოს ა(ა)იპ – ტბელ აბუსერისძის სახელობის უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი 2016 წლის პროექტი მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 2017 წლის პროგნოზი 2018 წლის პროგნოზი 2019 წლის გპროგნოზი 59,679.0 58,729.0 950.0 59,466.0 63,766.0 68,216.0 68,303.0 54,623.0 13,680.0 70,300.0 70,500.0 70,800.0 45,175.0 43,000.0 2,175.0 47,210.9 52,730.7 56,433.9 21,503.0 16,340.0 5,163.0 21,600.0 22,000.0 22,400.0 14,683.0 14,683.0 0.0 14,683.0 14,683.0 14,683.0 7,586.0 7,100.0 486.0 9,895.0 10,595.0 11,145.0 5,856.0 5,856.0 0.0 6,000.0 6,000.0 6,000.0 5,784.0 5,784.0 0.0 7,584.0 8,284.0 8,284.0 3,500.0 3,500.0 0.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,387.0 3,387.0 0.0 4,000.0 4,000.0 4,000.0 2,449.0 2,449.0 0.0 2,449.0 2,449.0 2,449.0 225 კოდი 45 08 45 03 45 04 45 11 55 01 45 13 45 12 45 06 45 05 დასახელება საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი ა(ა)იპ – ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიის საგანმანათლებლო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ნინოს სახელობის ობოლ, უპატრონო და მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა პანსიონატისათვის გადასაცემი გრანტი საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზიის სუბსიდირების ღონისძიებები სსიპ რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო ა(ა)იპ ფოთის საგანმანათლებლო და კულტურულ-გამაჯანსაღებელი ცენტრი ა(ა)იპ – ახალქალაქისა და კუმურდოს ეპარქიის სასწავლო ცენტრისთვის გადასაცემი გრანტი საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი საქართველოს საპატრიარქოს ბათუმის წმინდა მოწამე ეკატერინეს სახელობის სათნოების სავანისათვის გადასაცემი გრანტი 2016 წლის პროექტი მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 2017 წლის პროგნოზი 2018 წლის პროგნოზი 2019 წლის გპროგნოზი 2,000.0 2,000.0 0.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 1,768.0 1,768.0 0.0 1,768.0 1,768.0 1,768.0 959.0 959.0 0.0 959.0 959.0 959.0 800.0 800.0 0.0 800.0 800.0 800.0 700.0 700.0 0.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 653.0 653.0 0.0 653.0 653.0 653.0 500.0 500.0 0.0 500.0 500.0 500.0 447.0 447.0 0.0 447.0 447.0 447.0 261.0 261.0 0.0 261.0 261.0 261.0 226 კოდი 45 07 45 02 45 10 დასახელება წმინდა გიორგი მთაწმინდელის მონასტერთან არსებული სარეაბილიტაციო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა სვიმონ კანანელის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრი ა(ა)იპ – სმენადაქვეითებულ ბავშვთა რეაბილიტაციის და ადაპტაციის ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი სულ 2016 წლის პროექტი მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 2017 წლის პროგნოზი 2018 წლის პროგნოზი 2019 წლის გპროგნოზი 230.0 230.0 0.0 230.0 230.0 230.0 150.0 150.0 0.0 150.0 150.0 150.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 100.0 246,473.0 224,019.0 22,454.0 255,255.9 267,075.7 276,478.9 227 სპორტის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები (39 02) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ საქართველოს ოლიმპიური რეზერვების მზდების ეროვნული ცენტრი; საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო; სსიპ საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო საზოგადოებრივი კოლეჯი; სსიპ საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი; სსიპ ქართული სპორტის მუზეუმი პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოში მასობრივი და მაღალი მიღწევების სპორტის სახეობების განვითარება, სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და მისი რეაბილიტაცია. ეროვნული, სხვადასხვა ასაკობრივი და ქალთა ნაკრებებისათვის ყველა საჭირო პირობის შექმნა; ქვეყნის ნაკრები გუნდების მზადება და მონაწილეობა საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატები, პირველობები, მსოფლიო და ოლიმპიური თამაშები, საერთაშორისო ტურნირები, სასწავლო საწვრთნელი შეკრებები); საქართველოს ჩემპიონატების, პირველობების ჩატარება, სპორტული რეზერვის და მაღალი კლასის სპორტსმენთა მომზადება, სპორტის შემდგომი პოპულარიზაცია და სპორტის პროპაგანდა; ოლიმპიური და პარაოლიმპიური თამაშებისათვის მეტი ოლიმპიური ლიცენზიის მოსაპოვებლად საქართველოს ნაკრები გუნდების მზადება და ოლიმპიადებზე საქართველოს სპორტსმენთა მონაწილეობის უზრუნველყოფა; პარასპორტსმენთათვის ადაპტირებული ინფრასტრუქტურის განვითარება; საქართველოს კადეტთა და იუნიორთა ნაკრები გუნდების წევრობის კანდიდატების მომზადება; ქართული სპორტის წარმატებების ამსახველი მასალების შეკრება, დაკომპლექტება, აღრიცხვა, შენახვა-დაცვა, შესწავლა და პოპულარიზაცია. უმაღლესი და პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება, ევროპის საგანმანათლებლო მოდელის პოპულარიზაცია და დანერგვა, კონკურენტუნარიანი სპეციალისტების მომზადება. სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული ბავშვები და მოზარდები; მოსახლეობაში დანერგილი ცხოვრების ჯანსაღი წესი; ქვეყნის ნაკრები გუნდების შევსება ახალგაზრდა პერსპექტიული სპორტსმენებით; პროექტის მოსალოდნელი გაუმჯობესებული სპორტული ინფრასტრუქტურა; საბოლოო შედეგი საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი ინვენტარით, ეკიპირებით და სათანადო სამედიცინო დონის მომსახურეობით უზრუნველყოფილი ნაკრებები; მსოფლიო, ოლიმპიური და ევროპის ჩემპიონებისა და პრიზიორების გაზრდილი რაოდენობა. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. 228 საბაზისო მაჩვენებელი - ფეხბურთში, კალათბურთში, რაგბში, პარაოლიმპიურ, ფარიკაობის, ჭადრაკის, ხელბურთის, ძიუდოს, ჭიდაობის, ქართული ჭიდაობის, მძლეოსნობის, ტანვარჯიშის, საწყლოსნო და სპორტის სხვა სახეობებში ეროვნულ და საერთაშორისო შეჯიბრებებში მონაწილეობა წლიური კალენდრის მიხედვით; სპორტულ და ფიზიკურ აქტივობებში ჩართულია მოსახლეობის 16% (კვლევის შედეგები); 30-მდე მაღალი მიღწევებისა და მასობრივი სპორტული ობიექტის მშენებლობა და ინვენტარით აღჭურვა; 10 ათასამდე სამუზეუმო ექსპონატი და 3 ათასამდე ვიზიტორი (სტატისტიკური მონაცემები); ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის უმაღლესი და პროფესიული განათლებისთვის რეაბილიტირებული 3 სართული და 500-მდე სტუდენტი; ოლიმპიური რეზერვების ბაზაზე მცხოვრები 150 და მოვარჯიშე 500-მდე სპორტსმენი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - კალენდარული (წლიური) გეგმის შესრულების მაჩვენებელი; საქართველოდან ოლიმპიური, მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონებისა და პრიზიორების რაოდენობა; ; სპორტულ ჯგუფებსა და სექციებში ჩაბმულ პირთა რაოდენობა; საერთაშორისო სტანდარტების და თანამედროვე ინვენტარით აღჭურვილი სპორტული ობიექტების რაოდენობა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5-7%; შესაძლო რისკები - წლიური კალენდრის 10-15%-ით შეუსრულებლობა; სპორტულ და ფიზიკურ აქტივობებში ჩართულ პირთა პროცენტული მაჩვენებლის შემცირება; სპორტული ობიექტების გაუმართაობა, რაოდენობის შემცირება; ოლიმპიური რეზერვების, მზადების ცენტრის ბენეფეციართა რაოდენობის შემცირება; სამუზეუმო ექსპონატებისა და ვიზიტორების შემცირება; უმაღლესი და პროფესიული სასპორტო დაწესებულებებში სტუდენტების რაოდენობის შემცირება ხელოვნების დარგების განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ (33 02) პროგრამის განმახორციელებელი სახელმწიფო და დრამატული თეატრები, ანსამბლები; საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი ქვეყნის პოპულარიზაციის და მისი პოზიტიური იმიჯის ჩამოყალიბების მიზნით ისეთი ღონისძიებების გატარება, რომლებიც გააღვივებენ ინტერესს საქართველოს მიმართ და დაუმკვიდრებენ მას სათანადო ადგილს ევროპული ცივილიზაციის ისტორიულ და მიმდინარე კონტექსტში; პროგრამა ორიენტირებულია ევროკავშირის წევრ და სხვა პარტნიორ ქვეყნებთან თანამშრომლობის გზით საერთაშორისო კულტურული ურთიერთობების გაღრმავებაზე, საერთაშორისო თანამშრომლობასა და სხვადასხვა პროგრამებში მონაწილეობაზე, ასევე საერთაშორისო გამოცდილებაზე დაყრდნობით ქართული კულტურის პოლიტიკის გრძელვადიანი სტრატეგიის შემუშავებაზე. სახელოვნებო ორგანიზაციებში კრეატიული აზროვნების დანერგვა-ხელშეწყობა, ქართული ხელოვნებისა და ლიტერატურის ტრადიციების დაცვა და განვითარება; კლასიკური და თანამედროვე ხელოვნების პოპულარიზაციის მიზნით სხვადასხვა სახელმწიფო პროგრამების შემუშავება და განხორციელება; საერთაშორისო ფორუმებში მონაწილეობის უზრუნველყოფა და ანალოგიურ ღონისძიებათა საქართველოში მოწყობა; 229 ქვეყანაში ხელოვნების პოპულარიზაცია, საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში საერთაშორისო თეატრალური, მუსიკალური, სახვითი, კინო და საბალეტო ხელოვნების, წიგნის ფესტივალების, კონცერტებისა და გამოფენების მოწყობა-ხელშეწყობა; საქართველოს რეგიონებში კულტურისა და ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა, მნიშვნელოვანი ახალი და არსებული ღონისძიებების ხელშეწყობა-განვითარება; სახელოვნებო ინსტიტუციებისა და ორგანიზაციების მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა; პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა; კულტურული და სახელოვნებო საკომუნიკაციო და თანამშრომლობითი პლატფორმის ხელშეწყობა; შემოქმედებითი (მათ შორის ფოლკლორული) კოლექტივებისა და ინდივიდუალური შემსრულებლების სხვადასხვა ქვეყნებში გასამართ ფესტივალებში, კონკურსებსა და გამოფენებში მონაწილეობის ხელშეწყობა; რეგიონებში თეატრების ხელშეწყობა, აგრეთვე მათი სადადგმო ხარჯების დაფარვის თანადაფინანსება; კულტურის სფეროს მდგრადობის და ფინანსური გაძლიერების უზრუნველყოფა; საინვესტიციო პროექტების შერჩევა, მომზადება, განხორციელება და მონიტორინგი. საქართველოს, როგორც უნიკალური და უძველესი კულტურით, ასევე თანამედროვე კულტურით ღირსეული ადგილის დაკავება მსოფლიო კულტურის სივრცეში; განვითარებული და გაღრმავებული კულტურული ურთიერთობები სხვა ქვეყნებთან; შეიქმნება ქვეყნის კულტურის პოლიტიკის განმსაზღვრელი დოკუმენტი და განისაზღვრება საქართველოში კულტურის სფეროს გრძელვადიანი ხედვა. საქართველოს შესაძლებლობა გაუჩნდება მონაწილეობა მიიღოს ევროკავშირის კულტურის სფეროს პროგრამებში. საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ჯგუფებში ქვეყნისადმი პოზიტიური განწყობის ამაღლება. საქართველოს დედაქალაქსა და რეგიონებში განხორციელებული ახალი დადგმებით, გასტროლებით, კონცერტებით, კონკურსებით, ფესტივალებით, გამოფენებით, კინოფილმების ჩვენებით, ახალი წიგნებით, ეროვნულ უმცირესობათა კულტურის პროექტის მოსალოდნელი წარმოჩინებით,კულტურულ ცხოვრებაში შეზღუდული შესაძლებლობების,მქონე პირთა ინტეგრირებით საქართველოს საბოლოო შედეგი მოქალაქეების ინფორმირებულობის ამაღლება, გემოვნების დახვეწა და ხელოვნებაში მიმდინარე პროცესებისადმი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; რეგიონებში განხორციელებული ღონისძიებების დონის ამაღლება; რეგიონებში კულტურული ცხოვრების განვითარება, ადგილობრივი ინსტიტუციების, ორგანიზაციებისა და კოლექტივების პოპულარიზაცია და მათი ჩართვა ქვეყნის ერთიან კულტურულ სივრცეში; ცენტრალურ უწყებასა და რეგიონების კულტურის სამსახურებს შორის თანამშრომლობის გააქტიურება, მუშაობის კოორდინაცია; რეგიონებში არსებული ინსტიტუციების, ორგანიზაციების, კოლექტივებისა და გაერთიანებების მდგრადობა და ცნობადობა; რეგიონებში თანამედროვე მიმართულებების ინტეგრაცია და განვითარება, რეგიონების საერთაშორისო ასპარეზზე წარმოჩენა; 230 კულტურის სფეროს მდგრადობის მიღწევა. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - დაგეგმილი საერთაშორისო ღონისძიებების რიცხვი 165-მდე გაიზრდება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - დაგეგმილი საერთაშორისო ღონისძიებების რიცხვი 230-მდე გაიზრდება (ქართული კულტურის პოპულარიზაცია და ქვეყნისადმი ინტერესის გაღვივება; საერთაშორისო სახელოვნებო თანამშრომლობითი პლატფორმის ხელშეწყობა; ღონისძიებების მასშატაბურობასა და მომგებიანობაზე მუშაობა); ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10% (თანადაფინანსების მოძიების პრობლემა, დროის მენეჯმეტი, ორგანიზაციული მართვა და კომუნიკაცია); შესაძლო რისკები - საზოგადოების მხრიდან ღონისძიებისადმი ინტრესის სიმცირე; ფორსმაჟორული სიტუაციები 2. საბაზისო მაჩვენებელი - დაგეგმილ ღონისძიებებზე დამსწრეთა მაჩვენებელი დაახლოებით შეადგენს 1 600 000-ს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - დაგეგმილ ღონისძიებებზე დამსწრეთა მაჩვენებელი დაახლოებით შეადგენს 2 200 000-ს; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5% (ორგანიზაციული მართვა და კომუნიკაცია; კადრების კვალიფიკაცია; რესურსის მიზნობრივი და სწორი გამოყენება); საბოლოო შედეგის შესაძლო რისკები - მმართველი სტრუქტურების სისუსტე; ღონისძიების ხარისხი და ცნობადობა; ფორსმაჟორული შეფასების ინდიკატორები სიტუაციები 3. საბაზისო მაჩვენებელი - საზღვარგარეთ ჩატარებული საქართველოს კულტურის პრეზენტაციის დღეების რაოდენობა დაახლოებით მიაღწევს 30-ს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საზღვარგარეთ ჩატარებული საქართველოს კულტურის პრეზენტაციის დღეების რაოდენობა დაახლოებით მიაღწევს 100-ს; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20% (თანადაფინანსების მოძიების პრობლემა; დროის მენეჯმეტი; ორგანიზაციული მართვა და კომუნიკაცია); შესაძლო რისკები - ფორსმაჟორული სიტუაციები 4. საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოსა და საზღვარგარეთ ორგანიზებული მუსიკალური ფესტივალების, სპექტაკლების და გამოფენების რაოდენობა მიაღწევს დაახლოებით 2 300-ს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოსა და საზღვარგარეთ ორგანიზებული მუსიკალური ფესტივალების, სპექტაკლების და გამოფენების რაოდენობა მიაღწევს დაახლოებით 3 400-ს; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; 231 შესაძლო რისკები - ფორსმაჟოული სიტუაციები მაუწყებლობის ხელშეწყობა (42 00) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიო; სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებელი პროექტის აღწერა და მიზანი საზოგადოების ინტერესების გათვალისწინებით გადაცემების, ფილმებისა და სპორტული საზოგადოებრივ-პოლიტიკური გადაცემების მომზადება და გაშუქების უზრუნველყოფა. ღონისძიებების, ასევე პროექტის მოსალოდნელი უწყვეტი ეთერის უზრუნველყოფა, საზოგადოებისათვის ხარისხიანი საინფორმაციო და ტელეგადაცემების მიწოდება. საბოლოო შედეგი კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა (33 04) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო; სახელმწიფო მუზეუმები და სახლმუზეუმები; საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო მატერიალური და არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის, კულტურის უძრავი და მოძრავი ძეგლების კულტურულ ღირებულებათა აღრიცხვა; პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს მუზეუმებისა და მუზეუმ-ნაკრძალების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება, ტექნიკური ხელშეწყობა და სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა, დაცვა და პოპულარიზაცია. ინფრასტრუქტურის განვითარება, სარეაბილიტაციო-სარესტავრაციო ღონისძიებების განხორციელება; სამუზეუმო კოლექციების დიაგნოსტიკა, ექსპონატთა რესტავრაცია, აღრიცხვა, ინვენტარიზაცია და პასპორტიზაცია; UNESCO-ს ვალდებულებების შესრულება, ქვეყნის ფარგლებს გარეთ არსებულ საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა მონიტორინგი, შესწავლა, შესაბამის სახელმწიფოებთან ერთად ერთობლივი ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ქვეყნის კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება; მუზეუმებისა და კულტურული ძეგლების ინფრასტრუქტურის განვითარება; 232 კულტურული მემკვიდრეობის ადგილებში ტურისტების რაოდენობის ზრდა. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ვიზიტორთა რაოდენობა 1 153 000-მდე; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ვიზიტორთა რაოდენობა 1 930 000-მდე; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5 % (ვიზიტორთა რაოდენობის ცვლილება); შესაძლო რისკები - საზოგადოებაში კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ ინფორმაციის ნაკლებობა 2. საბოლოო შედეგის საბაზისო მაჩვენებელი - კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშებზე მომზადებული 70-მდე სარეაბილიტაციო პროექტი და შეფასების ინდიკატორები რესტავრირებული ძეგლი, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის ფარგლებს გარეთ; მიზნობრივი მაჩვენებელი - კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშებზე მომზადებული 170-მდე სარეაბილიტაციო პროექტი და რესტავრირებული ძეგლი, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის ფარგლებს გარეთ; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10% ( გადაუდებელი სამუშაოები, სარეაბილიტაციო, არქეოლოგიური სამუშაოების პროცესში გამოვლენილი ახალი გარემოებები, სავარაუდო აღმოჩენები); შესაძლო რისკები - კლიმატური პირობები, შესყიდვის პროცედურები, ძეგლების მდგომარეობის გაუარესება წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზებით (სტიქია, ვანდალიზმი და სხვა) მუზეუმების ხელშეწყობა (33 04 01) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო; სახელმწიფო მუზეუმები და სახლ-მუზეუმები სამუზეუმო საქმის მიმართულებით სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელება ქვეყნის მასშტაბით, მუზეუმებში მართვის თანამედროვე სტანდარტების დანერგვა და პოპულარიზაცია, სამუზეუმო რეფორმის წარმატებით დასრულება. ადგილობრივი თვითმმართველი ორგანოების დაფინანსებაზე მყოფი მუზეუმების ხელშეწყობა და სამუზეუმო სფეროში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერა. სამუზეუმო ექსპონატების სისტემატიზაციისა და აღრიცხვიანობის ციფრულ ვერსიაზე გადასვლა. მუზეუმების შესახებ არსებული საკანონმდებლო ბაზის მოწესრიგება, მუზეუმების მენეჯმენტის თანამედროვე სტანდარტების დანერგვა, საერთაშორისო სამუზეუმო ინსტიტუციებთან ურთიერთობა, კულტურული მემკვიდრეობის კვლევა და პოპულარიზაციის მიმართულებით გატარებული ღონისძიებების მხარდაჭერა. 233 მუზეუმებში დაცული კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშების დაცვა-კონსერვაცია თანამედროვე გამოცდილების გათვალისწინებით; მუზეუმებში დაცული საგანძურის დაცვის პირობების გაუმჯობესება და ტექნიკური პრობლემების მოგვარება. საქართველოს მუზეუმების კოლექციების მართვის ელექტრონული სისტემის შემუშავება და ეტაპობრივად დანერგვა; პრევენციული ღონისძიებების გატარების შედეგად გადარჩენილი სამუზეუმო ფასეულობები საქართველოსა და საერთაშორისო კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში მოყვანილი საკანონმდებლო ბაზა ("მუზეუმების შესახებ" საქართველოს კანონი, კანონქვემდებარე აქტები) სამუზეუმო საქმის მენეჯმენტის განვითარება საერთაშორისო გამოცდილების გათვალისწინებით; გააქტიურებული საგამოფენო-საექსპოზიციო საქმიანობა - ქვეყანაში და მის ფარგლებს გარეთ მოწყობილი გამოფენები, პროექტის მოსალოდნელი გამოცემული სარეკლამო მასალა და სამეცნიერო -კვლევითი ნაშრომები; შუალედური შედეგი სოციუმის მოთხოვნებზე ორიენტირებული საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავება მუზეუმებში; სამუზეუმო საქმის სპეციალისტთა პროფესიული დონის ამაღლება, სპეციალისტთა მომზადებისა და გადამზადებისთვის აუცილებელი ღონისძიებების გატარება (ტრენინგები, კონფერენციები, ვორქშოფები) და საერთაშორისო სამუზეუმო სფეროში არსებული გამოცდილების გაზიარება; საერთაშორისო სამუზეუმო ინსტიტუციებთან აქტიური თანამშრომლობა; ქვეყანაში კულტურული ტურიზმის განვითარებისთვის ხელშეწყობა. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ვიზიტორთა რაოდენობა 1 000 000-მდე; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ვიზიტორთა რაოდენობა1 100 000-მდე; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5 % (ვიზიტორთა რაოდენობის ცვლილება); შესაძლო რისკები - ქვეყანაში ტურისტების ნაკადის შემცირება, კულტურული ტურიზმის განვითარებისთვის არასაკმარისი შუალედური შედეგის ღონისძიებების გატარება, მუზეუმების მხრიდან ნაკლები აქტივობები მუზეუმის პოპულარიზაციის მიზნით, მუზეუმების შეფასების ინდიკატორები საქმიანობაში საზოგადოების ჩართულობის დაბალი მაჩვენებელი 2. საბაზისო მაჩვენებელი - 7-მდე გამოცემული სამუზეუმო მეთოდოლოგიური ლიტერატურა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2-მდე გამოცემული სამუზეუმო მეთოდოლოგიური ლიტერატურა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5 % (გამოცემული სამუზეუმო მეთოდოლოგიური ლიტერატურის ცვლილება); შესაძლო რისკები - უცხოური ლიტერატურის თარგმანსა და გამოცემაზე უფლების მოპოვების შეფერხება 234 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა (33 04 02) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს არქიტექტურული კომპლექსების (ისტორიული დასახლებისა და ქალაქების), კულტურული მემკვიდრეობის ცალკეული ნიმუშების დაცვა და რეაბილიტაცია; კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების ინფრასტრუქტურის მოწყობაგანვითარება; მუზეუმების/მუზეუმ-ნაკრძალების რეაბილიტაცია-რევიტალიზაცია და ექსპოზიციათა განახლება; მუზეუმებსა და მუზეუმ-ნაკრძალებში კულტურული ტურიზმის განვითარებისა და მისთვის მიმზიდველი გარემოს შექმნის ხელშეწყობა; საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ერთიანი საინფორმაციო სისტემის/სივრცის შექმნა; საერთაშორისო და ორმხრივი ურთიერთობების წარმართვა-განვითარება კულტურული მემკვიდრეობის სფეროში საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვისა და გამოცდილების გაზიარების მიზნით; საქართველოს რეგიონებთან და ისტორიულ ქალაქებთან თანამშრომლობა რეგიონებში კულტურული მემკვიდრეობის მართვის უნარების გაძლიერების, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისა და განვითარების მიზნით; UNESCO-ს ვალდებულებების შესრულება; კულტურული მემკვიდრეობის პოპულარიზაცია, საგანმანათლებლო პროგრამების დანერგვა; არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტების/ძეგლების ინვენტარიზაცია, დაცვისა და სისტემატიზაციის მექანიზმების შემუშავება. UNESCO-ს „არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის“ კონვენციასთან კანონმდებლობის ჰარმონიზაციისათვის შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება. კულტურულ ფასეულობათა გატანისა და შემოტანის ერთიანი საინფორმაციო ბაზის შექმნა-განვითარება და კონტროლის მექანიზმების შემუშავება. კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა/კომპლექსთა კონსერვაცია-რესტავრაცია და მომავალი თაობებისათვის შენარჩუნება; ისტორიულ-კულტურული ღირებულების მქონე მასშტაბური ძეგლების რეაბილიტაცია, რომელთა შორისაა მსოფლიო მემკვიდრეობისა და ეროვნული მნიშვნელობის ძეგლები; ძეგლთა დეტალური სააღრიცხვო, კვლევითი, სხვადასხვა ტიპის დაზიანებათა სადიაგნოსტიკო დოკუმენტაციის შექმნა; კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშების, ობიექტებისა და პროექტის მოსალოდნელი ძეგლების სისტემატიზაცია, საერთაშორისო სამეცნიერო მიმოქცევაში ჩართვა; საერთაშორისო ექსპერტების შუალედური შედეგი რეკომენდაციების საფუძველზე შესაბამისი დებულებების განხორციელება, საკანონმდებლო, ადმინისტრაციული მართვის პროექტების შემუშავება; ინფორმაციის შენახვის, განახლებისა და გავრცელების თანამედროვე სტანდარტების დანერგვა; მუზეუმების საგამოფენო-საექსპოზიციო საქმიანობის გააქტიურება კულტურულ-საგანმანათლებლო ფუნქციების განვითარებითა და გაძლიერებით; კულტურული ტურიზმის განვითარება და ტურიზმისათვის მიმზიდველი გარემოს შექმნა; სპეციალისტთა და საზოგადოების ფართო წრეების ჩართვა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საქმეში. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. 235 საბაზისო მაჩვენებელი - კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშებზე მომზადებული 70-მდე სარეაბილიტაციო პროექტი და რესტავრირებული ძეგლი, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის ფარგლებს გარეთ; მიზნობრივი მაჩვენებელი - კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშებზე მომზადებული 50-მდე სარეაბილიტაციო პროექტი და რესტავრირებული ძეგლი, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის ფარგლებს გარეთ; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10% ( გადაუდებელი სამუშაოები, სარეაბილიტაციო, არქეოლოგიური სამუშაოების პროცესში გამოვლენილი ახალი გარემოებები, სავარაუდო აღმოჩენები); შესაძლო რისკები - კლიმატური პირობები, შესყიდვის პროცედურები, ძეგლების მდგომარეობის გაუარესება წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზებით (სტიქია, ვანდალიზმი და სხვა) 2. საბაზისო მაჩვენებელი - გამოვლენილი და აღკვეთილი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე უნებართვო სამუშაოები 35-მდე; მიზნობრივი მაჩვენებელი - გამოვლენილი და აღკვეთილი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე უნებართვო სამუშაოები 50-მდე; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 6 % (მონიტორინგის განხორციელების ხელისშემშლელი ფაქტორები); შესაძლო რისკები - კლიმატური პირობები 3. საბაზისო მაჩვენებელი - ვიზიტორთა რაოდენობა 153 000-მდე; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ვიზიტორთა რაოდენობა 230 000-მდე; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5 % (ვიზიტორთა რაოდენობის ცვლილება); შესაძლო რისკები - შესაბამისი ინფრასტრუქტურის არქონა, საზოგადოებაში კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ ინფორმაციის ნაკლებობა, ფორსმაჟორული სიტუაციები სასულიერო განათლების ხელშეწყობის გრანტი (45 01) პროგრამის განმახორციელებელი სასულიერო განათლების ხელშეწყობის გრანტი პროექტის აღწერა და მიზანი ახალგაზრდების ქრისტიანული ღირებულებებით აღზრდის მიზნით დაფინანსდება საპატრიარქოს 70-ზე მეტი საგანმანათლებლო-კულტურული და საქველმოქმედო ორგანიზაცია საქართველოს სხვადასხვა (მ.შ. მაღალმთიან) რეგიონებში, კერძოდ, სასულიერო აკადემიები და სემინარიები, უნივერსიტეტი, სკოლა-გიმნაზიები,დედათა და ბავშვთა სახლები, ობოლ და მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა პანსიონები, სმენადაქვეითებულ ბავშვთა რეაბილიტაციისა და ადაპტაციის ცენტრი, პროფესიული კოლეჯი და სახელობო სასწავლებლები. 236 საბოლოო შედეგის 1. შეფასების ინდიკატორები საბაზისო მაჩვენებელი - 000 ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფო ხელშეწყობის ღონისძიებები (39 04) პროგრამის განმახორციელებელი სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს აპარატი; სსიპ ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი; სსიპ საქართველოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდი სხვადასხვა ქვეყნის სახელმწიფო ახალგაზრდულ სტრუქტურებთან თანამშრომლობა, ბავშვთა და ახალგაზრდული კავშირების სახელმწიფოებრივი მხარდაჭერა და წახალისება, არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა, თავისუფალი დროის შინაარსიანად და ეფექტურად ხარჯვის ორგანიზება, საქართველოს ახალგაზრდობის ინტელექტუალური, სულიერი და ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენა, ფორმირება და სრულყოფა; ახალგაზრდა და პოტენციურად მომგებიანი ბიზნეს იდეების მქონე საინიციატივო ჯგუფების ხელშეწყობა; პროექტის აღწერა და მიზანი ბავშვთა და ახალგაზრდობის გონებრივ, ფიზიკურ, ზნეობრივ, ესთეტიკურ და სოციალურ-ემოციურ განვითარებაზე ზრუნვა, სხვადასხვა კატეგორიის სოციალურად დაუცველ ბავშვებზე ზრუნვის ხელშეწყობა, მოზარდთა ინტერესების შესაბამისად პროფილური წრეების, ცენტრების, კლუბების და სტუდიების შექმნის ხელშეწყობა. ბავშვებისა და ახალგაზრდების შემეცნებით შემოქმედებითი და დასვენება გაჯანსაღების ფართომასშტაბიანი პროგრამების განხორციელება; კულტურულ-შემოქმედებითი, შემეცნებითი და გასართობი ღონისძიებების მოწყობა, ქართველი ახალგაზრდების ჩართვა სხვადასხვა ღონისძიებებში, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა, ახალგაზრდების ცოდნისა და უნარების გაღრმავება სხვადასხვა მიმართულებით; პროგრამა „მომავლის ბანაკის“ ფარგლებში უზრუნველყოფა; ქართველი და უცხოელი ახალგაზრდების აქტიური დასვენებით პროგრამა „ახალგაზრდული ფესტივალის“ ფარგლებში კულტურულ-შემოქმედებითი, შემეცნებითი და გასართობი ღონისძიებების მოწყობა, ქართველი ახალგაზრდების ჩართვა სხვადასხვა აქტივობებში, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა, ახალგაზრდების ცოდნისა და უნარების გაღრმავება სხვადასხვა მიმართულებით. 237 საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართული, ბავშვთა და ახალგაზრდული კავშირების აქტივობების ზრდა; ქართველ და უცხოელ ახალგაზრდებს შორის საქმიანი თანამშრომლობა, ახალგაზრდებში გაზრდილი სამოქალაქო პროექტის მოსალოდნელი ცნობიერება და კანონის პატივისცემა, ახალგაზრდების მხრიდან თავისუფალი დროის შინაარსიანი და ეფექტური ხარჯვა; საბოლოო შედეგი კულტურულ-შემოქმედებით და საერთაშორისო ღონისძიებებში ჩართული ახალგაზრდები; წახალისებული და მოტივირებული ახალგაზრდები. 122000-მდე პირდაპირი ბენეფიციარი; 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 100000-მდე პირდაპირი ბენეფიციარი; საბოლოო შედეგის მიზნობრივი მაჩვენებელი - ახალგაზრდულ პროექტებში ჩართულ ბენეფიციართა რაოდენობა; განხორციელებული შეფასების ინდიკატორები ახალგაზრდული პროექტების ხარისხობრივი შეფასება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-15%; შესაძლო რისკები - ეკონომიკური ფაქტორების გავლენა, ფორს-მაჟორული გარემოებები კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა (33 01) პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო კულტურის, კულტურული მემკვიდრეობისა და ხელოვნების სფეროებში ერთიანი პოლიტიკის შემუშავება, დაგეგმვა და მისი განხორციელების კოორდინაცია; პროექტის აღწერა და მიზანი ერთიანი სამუზეუმო პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება; სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა; კულტურის სფეროში განსაკუთრებით ნიჭიერ ბავშვთა და ახალგაზრდა შემოქმედთა მხარდაჭერა; 238 საზღვარგარეთ საქართველოს კულტურის ცენტრების შექმნის ხელშეწყობა, კულტურის დღეების, გაცვლითი გასტროლების, კონკურსების, ფესტივალებისა და გამოფენების ორგანიზება; კულტურულ ღირებულებათა დაცვა, მათი შესწავლა და პოპულარიზაცია. სპორტის სფეროში დამსახურებულ მოღვაწეთა სოციალური დაცვის ღონისძიებები (39 03) პროგრამის განმახორციელებელი სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს აპარატი პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოში მცხოვრები წამყვანი სპორტსმენებისა და მწვრთნელების, ნაკრებების მომსახურე პერსონალის, ოლიმპიური ჩემპიონების, საჭადრაკო ოლიმპიადების გამარჯვებულების, ვეტერანი სპორტსმენებისა და სპორტის მუშაკების დახმარება და მათი ცხოვრების პირობების გაუმჯობესება, თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი საწვრთნელი პროცესის წარმართვისათვის ხელის შეწყობა. მატერიალურად უზრუნველყოფილი ბენეფიციარი) ; ოლიმპიური ჩემპიონები და საჭადრაკო ოლიმპიადების გამარჯვებულები (32 პროექტის მოსალოდნელი მატერიალურად უზრუნლველყოფილი ვეტერანი სპორტსმენები და სპორტის მუშაკები (400 ბენეფიციარი); საბოლოო შედეგი უზრუნველყოფილი და მოტივირებული მოქმედი წამყვანი სპორტსმენები და მწვრთნელები, ნაკრებების მომსახურე პერსონალი (600 ბენეფიციარი) 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 1032 ბენეფიციარი; საბოლოო შედეგის მიზნობრივი მაჩვენებელი - ბენეფიციართა მატერიალური მდგომარეობისა და ცხოვრების პირობების შეფასება; სპორტულ შეფასების ინდიკატორები შეჯიბრებებზე მიღწეული შედეგების შეფასება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1%; შესაძლო რისკები - მაკროეკონომიკიური ფაქტორები სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო (55 00) 239 პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოში რელიგიის სფეროში არსებული მდგომარეობის კვლევა და შესაბამისი ინფორმაციის საქართველოს მთავრობისთვის წარდგენა; რელიგიური გაერთიანებების პრობლემებისა და რელიგიის სფეროში განათლების შესახებ რეკომენდაციებისა და წინადადებების შემუშავება; საქართველოში არსებული რელიგიური გაერთიანებებისათვის საბჭოთა ტოტალიტარული რეჟიმის დროს მიყენებული ზიანის ნაწილობრივ ანაზღაურების უზრუნველყოფა. სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი (39 01) საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო ფიზიკური აღრზდისა, სპორტისა და ახალგაზრდობის სფეროში ქვეყნის ერთიანი პოლიტიკის შემუშავება, დაგეგმვა და მისი რეალიზების კოორდინაცია; სპორტის განვითარებისათვის სათანადო პირობების შექმნა და ძირითად მიმართულებათა განსაზღვრა; ერთიანი სპორტული კლასიფიკაციის შემუშავება და დამტკიცება, სპორტის სახეობათა, პროფესიული და მოყვარულთა სპორტული კლუბებისა და ორგანიზაციების სტატუსის განსაზღვრა; სპორტში აკრძალულ მასტიმულირებელ საშუალებათა (დოპინგი) გამოყენების აღმოფხვრის ღონისძიებათა განხორციელება; სპორტისა და ახალგაზრდობის სფეროში საინვესტიციო და საქველმოქმედო საქმიანობის განხორციელების ხელშეწყობა; ახალგაზრდა მეცნიერთა, სპორტსმენთა და შემოქმედთათვის სახელმწიფო მხარდაჭერა, კომპეტენციის ფარგლებში სამეცნიერო-საგანმანათლებლო სფეროში სახელმწიფო პროგრამების შემუშავება და შესაბამის უწყებებთან ერთად მათი განხორციელება; კომპეტენციის ფარგლებში სპორტთან და ახალგაზრდობასთან დაკავშირებული კანონის პროექტების შემუშავება; პროექტის მოსალოდნელი . საბოლოო შედეგი სპორტისა და ახალგაზრდობის სფეროში გატარებული ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკა. 1. საბოლოო შედეგის მიზნობრივი მაჩვენებელი - სპორტის სფეროში მიღწეული შედეგები; ახალგაზრდულ პროგრამებში ჩართული შეფასების ინდიკატორები ბენეფიციარების რაოდენობა ; სპორტსა და ფიზიკურ აქტივობებში ჩართულ პირთა რაოდენობა; სპორტისა და ახალგაზრდობის სფეროს საკანონმდებლო ბაზის კვლევა და შეფასება 240 საერთაშორისო ურთიერთობები და ევროატლანტიკურ სივრცეში ინტეგრაცია კოდი დასახელება 28 01 საგარეო პოლიტიკის განხორციელება ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი სულ 20 00 21 00 99,915.0 მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები 99,615.0 მ.შ. საკუთარი სახსრები 300.0 3,100.0 3,100.0 1,200.0 104,215.0 2016 წლის პროექტი 2017 წლის პროგნოზი 2018 წლის პროგნოზი 2019 წლის გპროგნოზი 109,900.0 114,900.0 119,850.0 0.0 3,100.0 3,100.0 3,100.0 1,200.0 0.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 103,915.0 300.0 114,200.0 119,200.0 124,150.0 საგარეო პოლიტიკის განხორციელება (28 01) პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო საერთაშორისო არენაზე ქვეყნის ინტერესების გატარება, საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტებისა და დასახული ამოცანების შესრულება; პროექტის აღწერა და მიზანი საერთაშორისო თანამეგობრობის დახმარებით საქართველოს დეოკუპაციისა და ოკუპანტი სახელმწიფოს მხრიდან საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის პატივისცემის უზრუნველყოფა, ოკუპირებული ტერიტორიების არაღიარების პოლიტიკის განმტკიცება; რუსეთზე საერთაშორისო თანამეგობრობის ზეწოლის გაძლიერების მიზნით შესაბამისი ღონისძიებების გატარება, რათა მან სრულად შეასრულოს 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება; რუსეთის მიერ საქართველოს წინააღმდეგ ძალის გამოუყენებლობის ვალდებულების აღება; ოკუპირებული რეგიონების მიმართ ჩართულობის სტრატეგიის განხორციელება; საქართველოს პოლიტიკური და ეკონომიკური ინტეგრაციის გაღრმავება ევროკავშირთან; 241 ევროპის ქვეყნებთან თანამშრომლობის გაღრმავება და საქართველოს საგარეო პოლიტიკური მიზნების მიმართ მათი მხარდაჭერის უზრუნველყოფა; აშშ–თან სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტიით გათვალისწინებული პროექტების განხორციელება და აშშ-ს როლის გაძლიერება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მხარდაჭერის პროცესში; რუსეთთან ურთიერთობების ნორმალიზება; ცენტრალური აზიის რეგიონის ქვეყნებთან ორმხრივ და რეგიონულ დონეზე თანამშრომლობის განვითარება და გაღრმავება; თანამედროვე საერთაშორისო ეკონომიკურ სისტემაში საქართველოს სრულფასოვანი ჩაბმა და აქტიური ეკონომიკური დიპლომატის მეშვეობით წარმოჩენილი შესაძლებლობების მაქსიმალური გამოყენება; დემოკრატიისა და ეკონომიკური განვითარების ორგანიზაცია სუამ-ის და შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაციის (BSEC) ფორმატში რეგიონული და რეგიონთაშორისი თანამშრომლობის გაძლიერება და კონკრეტული პროექტების განხორციელება; ქართული პროდუქციისთვის ახალი ბაზრების მოპოვება, ქვეყნის ეკონომიკაში ინვესტიციების მოზიდვა, ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა და სტიმულირება; საზღვარგარეთ საქართველოს მოქალაქეთა და იურიდიულ პირთა უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების დაცვა; საზღვარგარეთ ქართული კულტურისა და ინტელექტუალური პოტენციალის წარმოჩენის ხელშეწყობა; უცხოეთში მყოფი საქართველოს მოქალაქეების უფლებების დაცვა, მათთვის შეღავათანი პირობების შექმნა და სოციალური უსაფრთხოების დონის ამაღლება. საგარეო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა (28 01 01) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს საგარეოს საქმეთა სამინისტრო 242 გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის დარჩენილ წევრ ქვეყნებთან დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარება; საქართველოს დიპლომატიური დაწესებულებების ქსელის გაფართოება; არსებული წარმომადგენლობების მიერ გადაფარვის არეალის გაზრდა; ევროკავშირსა და NATO-ში ინტეგრაციის პროცესის ინტენსიფიკაცია; საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმებისა და მისი დღის წესრიგის განხორციელების ხელშეწყობა; ევროკავშირთან სავიზო დიალოგის დასრულება; საქართველო-ევროკავშირის პოლიტიკური დიალოგის ინტენსიფიკაცია; ევროკავშირის ერთიანი უსაფრთხოებისა და თავდაცვის პოლიტიკის (CSDP)ფარგლებში თანამშრომლობის გაღრმავება; 2016 წლის განმავლობაში ევროკავშირის „აღმოსავლეთ პარტნიორობის“ ინიციატივის ფარგლებში დაგეგმილ ღონისძიებებში საქართველოს აქტიური მონაწილეობა; პროექტის აღწერა და მიზანი NATO-ს ვარშავის სამიტზე მოკავშირეების მხრიდან საქართველოს ევრო-ატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე მიღწეული პროგრესის დაფიქსირება; NATO-საქართველოს „არსებით ღონისძიებათა პაკეტის“ განხორციელების ხელშეწყობა; NATO-ს წევრ ქვეყნებთან აქტიური პოლიტიკური კონსულტაციების წარმოება; წლიური ეროვნული პროგრამით გათვალისწინებული რეფორმების სათანადოდ წარმოჩენა; საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტების განხორციელების მიზნით ორმხრივი და მრავალმხრივი ურთიერთობების შემდგომი განვითარება და ინტენსიფიკაცია; საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში (გაერო, ეუთო, ევროპის საბჭო) თანამშრომლობის გაღრმავება საქართველოში დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის განმტკიცების მიზნით, კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების პროცესში მათი როლის გასაძლიერებლად; საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში უცხო ქვეყნების ბიზნეს-სუბიექტების მიერ უკანონო საქმიანობისა და კონტაქტების დამყარების პრევენცია; 243 მდგრადი ეკონომიკური განვითარების მიზნით, თანამედროვე საერთაშორისო ეკონომიკურ ურთიერთობებში საქართველოს სრულფასოვანი მონაწილეობა და ამ პროცესებში დიპლომატიური ურთიერთობების აქტიური გამოყენება; უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა - საქართველოს საინვესტიციო კლიმატის და საინვესტიციო სფეროების, ეკონომიკური რეფორმების, ადგილობრივი და რეგიონული პროექტების, აგრეთვე საქართველოს საგარეო სავაჭრო რეჟიმის შესახებ საერთაშორისო საზოგადოების ინფორმირება; საინვესტიციო პროექტების რეალიზაციის ხელშეწყობა; ორმხრივი ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავება სამთავრობათაშორისო ეკონომიკური კომისიების გამართვის მეშვეობით; საზღვარგარეთ საქართველოს მოქალაქეთა ეფექტური მომსახურება და კრიზისულ სიტუაციებში შესაბამისი დახმარების გაწევა, მათი კანონიერი უფლებებისა და ინტერესების დაცვის კუთხით მუშობის გაუმჯობესება; საკონსულო საქმიანობის განხორციელების/გადაფარვის არეალის გაზრდა. საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და სხვადასხვა ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანოების მიერ საქართველოს მხარდამჭერი რეზოლუციების და სხვა დოკუმენტების მიღება; საქართველოს დევნილების და იძულებით გადაადგილებული პირების პრობლემატიკის აქტუალიზაცია საერთაშორისო არენაზე; საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის პატივისცემა; აშშ-ს, ევროპის სახელმწიფოებისა და სხვა პარტნიორი-ქვეყნების მხრიდან საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების არაღიარების პოლიტიკის შემდგომი გატარება და გაძლიერება; პროექტის მოსალოდნელი ჟენევის საერთაოშორისო მოლაპარაკებების ფორმატისა და დღის წესრიგის შენარჩუნება და ძირითად საკითხებზე შუალედური შედეგი პროგრესის მიღწევა; ოკუპირებული რეგიონების არაღიარებასთან და რუსეთის, როგორც ოკუპანტ სახელმწიფოსთან დაკავშირებით ერთიანი მტკიცე პოზიციის ჩამოყალიბება საერთაშორისო არენაზე; საქართველოს ოკუპირებული რეგიონებიდან ლტოლვილების და იძულებით გადაადგილებული პირების პრობლემატიკის აქტუალიზაცია საერთაშორისო არენაზე, მათ შორის გაერო-ს გენერალური ასამბლეის მიერ შესაბამისი რეზოლუციის 244 მიღება; საქართველოში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მანდატის გაგრძელება და შემდგომი გაძლიერება; ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების და ასოცირების დღის წესრიგის იმპლემენტაციისთვის შემუშავებული ეროვნული სამოქმედო გეგმით 2016 წელს გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულება; ევროკავშირის „აღმოსავლეთ პარტნიორობის“ ინიციატივის ფარგლებში თანამშრომლობის შემდგომი გაღრმავება; სავიზო დიალოგის დასრულება; მაღალი დონის ვიზიტების განხორციელება საქართველოსა და ევროკავშირში; NATO-ს წევრი ქვეყნების ჯგუფის ჩამოყალიბება, რომლებიც მზად იქნებიან ვარშავის სამიტზე საქართველოს საკითხის ლობირებისთვის; „სპეციალური პაკეტით“ გათვალისწინებული ღონისძიებების პრაქტიკული განხორციელებით ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლება; წლიური ეროვნული პროგრამის (ANP) წარმატებით განხორციელების შედეგად NATO-ს სტანდარტებთან მიახლოვება; აშშ-ს, ევროპის და სხვა რეგიონების სახელმწიფოების მხრიდან საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის განმტკიცების, ოკუპირებული ტერიტორიების არაღიარების პოლიტიკის მხარდაჭერის შემდგომი გაძლიერება; აშშ-ის კონგრესის მიერ საქართველოს მხარდაჭერის აქტის შემუშავება (Georgia Support Act), აშშ-საქართველოს ქარტიის ოთხი მიმართულების სამუშაო ჯგუფის შეხვედრების, ასევე სამუშაო ჯგუფების შემაჯამებელი ე.წ. „ომნიბუს“ შეხვედრის ყოველწლიური ორგანიზება; ქარტიის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილებების კონკრეტულ პროექტებსა და ორმხრივ ხელშეკრულებებში ასახვა და განხორციელება; მრავალმხრივ ფორმატებში აშშ-ის პოლიტიკური, ტექნიკური და ფინანსური მხარდაჭერის შენარჩუნება/გაძლიერება. ვაჭრობისა და ინვესტიციების დინამიკის გაზრდის მიზნით, აშშ-სა და საქართველოს შორის თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების გაფორმების კუთხით პროგრესის მიღწევა ლათინური ამერიკის, კარიბის ზღვის აუზის, აზიის, აფრიკის, ავსტრალიისა და ოკეანეთის რეგიონის ქვეყნებთან დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარება; სხვადასხვა რეგიონის ქვეყნებთან ვიზიტების, კონსულტაციების თუ სხვა სახის ღონისძიებების მეშვეობით მუდმივი კავშირების შენარჩუნება და განმტკიცება; ცენტრალური აზიის რეგიონის ქვეყნების მიერ საქართველოს სატრანზიტო პოტენციალის უკეთ გამოყენება. ქვეყნის საბანკო და საინვესტიციო სექტორებში მნიშვნელოვანი რაოდენობის უცხოური ფინანსური კაპიტალის მოზიდვა; თანამედროვე ეკონომიკური ურთიერთობების მსოფლიო სისტემაში საქართველოს სრულფასოვანი ჩართვა; ტურისტული 245 ინფრასტრუქტურის განვითარება და ქვეყნის მნიშვნელოვან ტურისტულ ცენტრად გადაქცევა; სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარება და ქვეყნის, როგორც სატრანზიტო დერეფნის მნიშვნელობის გაზრდა; ორმხრივი სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარება; საქართველოს საინვესტიციო გარემოს, ეკონომიკური რეფორმების, ადგილობრივი რესურსების, აგრეთვე საქართველოს საგარეო სავაჭრო და ევროკავშირის ბაზარზე შექმნილი პრეფერენციული სავაჭრო რეჟიმების შესახებ საზოგადოების ინფორმირება; ორმხრივი და მრავალმხრივი თანამშრომლობის გაღრმავება კულტურის, განათლებისა და მეცნიერების სფეროებში, თანამშრომლობა საერთაშორისო ეკონომიკური ორგანიზაციების OECD, WTO, ICAO, IMO, გაეროს ეკონომიკური კომისიებისა (ECOSOC, UNECE, UNESCAP, UNCTAD) და რეგიონული საერთაშორისო ორგანიზაციების (BSEC, სუამი) ფორმატებში; საქართველოს მოქალაქეებისათვის სხვადასხვა სახის დახმარების აღმოჩენა პრობლემების მოგვარების კუთხით. 1. მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოსთან დიპლომატიური ურთიერთობების მქონე ქვეყნების რაოდენობა; აშშ-ის ადმინისტრაციისა და კონგრესის მიერ საქართველოს მხარდაჭერისა და დახმარების ზრდა. აგრეთვე, საქართველოს მხარდამჭერი რეზოლუციებისა და განცხადებების მიღება; საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან არაღიარების პოლიტიკის შენარჩუნება/განმტკიცება და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის პატივისცემა; ; ჟენევის მოლაპარაკებების ფარგლებში სამუშაო ჯგუფების შეუფერხებელი ფუნქციონირება; რუსეთის მხრიდან შუალედური შედეგის საქართველოს წინააღმდეგ ძალის გამოუყენებლობის ვალდებულების აღება; იძულებით გადაადგილებულ პირთა და შეფასების ინდიკატორები ლტოლვილთა უსაფრთხო და ღირსეული დაბრუნების პრინციპებზე შეთანხმება; ნდობის აღდგენისკენ მიმართული საერთაშორისო პროექტების განხორციელების რაოდენობა; ნეიტრალური სამგზავრო დოკუმენტის საერთაშორისო აღიარება.; ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებისა და ასოცირების დღის წესრიგის განხორციელებაში მიღწეული პროგრესი; ევროკავშირთან უვიზო რეჟიმის შემოღება; ევროკავშირთან კრიზისული სიტუაციების მართვის ოპერაციებში შერჩეული ქართველი კანდიდატების მონაწილეობა; ევროკავშირთან პოლიტიკური დიალოგის გაღრმავება; საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში არსებული მდგომარეობის სათანადო შეფასება; საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობების მიერ საქართველოს საინვესტიციო და ტურისტული პოტენციალის წარმოსაჩენად განხორციელებული ღონისძიებები - პრეზენტაციები, გამოფენები, ფორუმები, ბიზნეს- 246 დელეგაციების ვიზიტები, თანამშრომლობით დაინტერესებული კომპანიების წინადადებები, მედია-კამპანიები; ორმხრივი ეკონომიკური თანამშრომლობის კომისიების სხდომების ოქმის შესრულება.; სხვადასხვა სახელმწიფოებთან გაფორმებული ხელშეკრულებები; საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობების მიერ, სამინისტროს ხელშეწყობით განხორციელებული კულტურული პროექტები, მათ შორის ქართული კულტრული მემკვიდრეობის ძეგლების დაცვის მიმართულებით; ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის წევრი ქვეყნების მიერ წლიური ეროვნული პროგრამის დადებითი შეფასება; საქართველოს NATO-ში ინტეგრაციის მხარდამჭერი ქვეყნების რაოდენობის გაზრდა; საზღვარგარეთ საქართველოს მოქალაქეების უფლებების დაცვის მიზნით ხელმოწერილი შეთანხმებების და ინიცირებული პროექტების რაოდენობა; საკონსულო დეპარტამენტსა და საზღვარგარეთ საქართველოს საკონსულო სამსახურებს შორის კოორდინაციის მექანიზმების გაუმჯობესება.; საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და სხვადასხვა ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანოების მიერ საქართვლოს მხარდამჭერი რეზოლუციების/განცხადებების რაოდენობა; საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობების და გადაფარვის ქვეყნების რაოდენობა საერთაშორისო ორგანიზაციებში არსებული ფინანსური ვალდებულებების უზრუნველყოფა (28 01 02) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი საერთაშორისო ორგანიზაციებში არსებული ფინანსური ვალდებულებების უზრუნველყოფა, რათა საქართველომ შეძლოს სრულფასოვანი მონაწილეობის მიღება საერთაშორისო ორგანიზაციების საქმიანობაში, რაც ქვეყანას მისცემს საერთაშორისო ფორმატებში საკუთარი ინტერესების და პრობლემების აქტუალიზაციის საშუალებას. საქართველოს იმიჯის გაუმჯობესება საერთაშორისო არენაზე; პროექტის მოსალოდნელი პოლიტიკური და ეკონომიკური მხარდაჭერის მიღება. შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის 1. შეფასების ინდიკატორები მიზნობრივი მაჩვენებელი - საერთაშორისო ორგანიზაციებში საქართველოს ფინანსური თუ სხვა ტიპის ვალდებულებების შესრულება; საერთაშორისო ორგანიზაციების ეგიდით, საქართველოში განხორციელებული პროექტები საერთაშორისო ხელშეკრულებების და სხვა დოკუმენტების თარგმნა და დამოწმება (28 01 03) 247 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებათა თარგმნის ბიურო პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებების და სხვა ოფიციალური დოკუმენტების თარგმნა, საქართველოში აკრედიტებული უცხოურ ორგანიზაციებთან კავშირების დამყარება. შესასრულებელი შეკვეთების ხარისხის გაუმჯობესება და შემსრულებელთა კვალიფიკაციის და პასუხისმგებლობის ამაღლება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ბიუროს გადაქცევა საერთაშორისო დოკუმენტების თარგმნის სტაბილურ და პრესტიჟულ ცენტრად. შუალედური შედეგის 1. შეფასების ინდიკატორები მიზნობრივი მაჩვენებელი - საერთაშორისო ხელშეკრულებებისა და სხვა ოფიციალური დოკუმენტების, თარგმნილი ტექსტების, ხარისხი და რაოდენობა დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი (21 00) პროგრამის განმახორციელებელი დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ქართული დიასპორის მაქსიმალური ჩართვა ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკურ და კულტურულ ცხოვრებაში, შესაბამის სახელმწიფო უწყებებთან თანამშრომლობით მათთვის კონკრეტული პროექტების შეთავაზება და მათი პოპულარიზაცია; ყოველწლიურად საქართველოში დიასპორის დღის აღნიშვნა და ამ დღისადმი მიძღვნილ კულტურულ ღონისძიებებში ქართული დიასპორის წარმომადგენელთა ჩართვა; პროექტის აღწერა და მიზანი უცხოეთში მცხოვრები თანამემამულეების, საზღვარგარეთ არსებული დიასპორული ორგანიზაციების, საკვირაო სკოლებისა და შემოქმედებითი კოლექტივების მხარდამჭერი ღონისძიებების დაფინანსება, ქართული სახლების არეალის გაფართოება; საქართველოში და საზღვარგარეთ ბიზნეს-სამეცნიერო ფორუმების გამართვა, ქართული კომპანიების დიასპორულ ორგანიზაციებთან დაკავშირება, უცხოეთში მოღვაწე ქართველი ბიზნესმენებისათვის საინვესტიციო პროექტების შეთავაზება და საქართველოში უცხოური ინვესტიციების მოსაზიდად ქართული დიასპორის კავშირების გამოყენება. 248 ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი (20 00) პროგრამის განმახორციელებელი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი; სსიპ - საინფორმაციო ცენტრი ნატოს შესახებ ნატო-საქართველოს კომისიის სხდომების კოორდინაცია; საქართველოს 2015 წლის წლიური ეროვნული პროგრამის შემუშვება და განხრციელების მონიტორინგი და კოორდინაცია; თვით-შეფასების დოკუმენტის მომზადება; საზოგადოების ინფორმირება ნატო-სა და ნატო-საქართველოს ურთიერთობების შესახებ; ნატოსთან არსებით ღონისძიებათა პაკეტის განხორციელებისადმი საერთაშორისო მხარდაჭერის მოპოვების ხელშეწყობა; პროექტის აღწერა და მიზანი „ერთის მხრივ, ევროკავშირს და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებსა და მეორეს მხრივ, საქართველოს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმებისა“ და „საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების დღის წესრიგის“ 2015 წლის ეროვნული სამოქმედო გეგმის განხორციელების კოორდინაცია; ევროკავშირის ინიციატივების - „აღმოსავლეთ პარტნიორობის” (Eastern Partnership) და „პარტნიორობა მობილურობისათვის” (Mobility Partnership) ფარგლებში თანამშრომლობის განვითარება; ევროინტეგრაციის საკითხთა კომუნიკაციისა და ინფორმაციის შესახებ საქართველოს მთავრობის 2014-2017 წლების სტრატეგიის 2015 წლის სამოქმედო გეგმის განხორციელების კოორდინაცია; ევროკავშირის დახმარების ფარგლებში გათვალისწინებული საერთაშორისო ფინანსური შეთანხმებების მომზადება და ხელმოწერა, მიმდინარე ევროკავშირის პროექტების დაგეგმვისა და განხორციელების ეფექტური კოორდინაცია დახმარების მიმღები დარგობრივი უწყებების შესაძლებლობების გაზრდა ევროკავშირის დახმარების პროექტების განხორციელების პროცედურების შესახებ. 249 სოფლის მეურნეობა კოდი 37 01 37 03 37 02 37 04 დასახელება 2016 წლის პროექტი მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 2017 წლის პროგნოზი 2018 წლის პროგნოზი 2019 წლის გპროგნოზი 225,470.0 212,370.0 13,100.0 242,990.0 235,230.0 224,210.0 33,200.0 32,850.0 350.0 20,250.0 19,100.0 19,000.0 30,560.0 26,130.0 4,430.0 31,160.0 32,270.0 31,740.0 10,000.0 10,000.0 0.0 10,000.0 8,000.0 8,000.0 299,230.0 281,350.0 17,880.0 304,400.0 294,600.0 282,950.0 სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო კვლევითი ღონისძიებების განხორციელება სულ სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა (37 01) პროგრამის განმახორციელებელი ააიპ „სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო“; შპს „საქართველოს მელიორაცია“; სსიპ „სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო“; საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ქვეყნის აგრარულ სექტორში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და რეფორმების განხორციელება ეროვნული ტრადიციებისა და საერთაშორისო გამოცდილებით; წყალსაცავების, სარწყავი და დამშრობი სისტემის რეაბილიტაცია; პროექტის აღწერა და მიზანი სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის ტექნიკური ექსპლუატაცია და სამელიორაციო დანიშნულების ტექნიკის შეძენა; ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაციის ღონისძიებების განხორციელება; სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების ხელშეწყობა; სოფლის მეურნეობის პირველადი წარმოების გადამუშავების და შენახვა-რეალიზაციის რგოლების უზრუნველყოფა იაფი და 250 ხელმისაწვდომი ფულადი სახსრებით; აგროსექტორში დაზღვევის განვითარების ხელშეწყობა; სანერგე მეურნეობების მოწყობის და მრავალწლიანი კულტურების ბაღების გაშენების ხელშეწყობა; კერძო და სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაციის ხარჯის თანადაფინანსება; კერძო და სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული გაველურებული პლანტაციების რეაბილიტაცია; სარწყავი და დამშრობი ინფრასტრუქტურის განვითარება; სარწყავი მიწების წყლით უზრუნველყოფის გაუმჯობესება; ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის ცნობადობის ზრდა; პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი სოფლის მეურნეობის დარგში ახალი საწარმოების შექმნა; სოფლის მეურნეობის პირველადი წარმოების გაფართოება; სოფლის მეურნეობის საწარმოებისთვის შეღავათიანი აგროკრედიტის ხელმისაწვდომობის ზრდა; აგროდაზღვევის განვითარება; სანერგე მეურნეობების განვითარება. 1. მიზნობრივი მაჩვენებელი - სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოსავლიანობა; სექტორში დასაქმებულ ფერმერთა საბოლოო შედეგის რაოდენობა; სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის ექსპორტის ზრდა და ქვეყნის სასურსათო უსაფრთხოების მაჩვენებლის შეფასების ინდიკატორები გაუმჯობესება; შეღავათიანი აგროკრედიტებით დაფინანსებულ პირთა რაოდენობა; დაზღვეული სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთების რაოდენობა; გაშენებული მრავალწლიანი კულტურის ბაღები და სანერგე მეურნეობების რაოდენობა; სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მიერ წარმოებული პროდუქციის რაოდენობა; ჩაის წარმოების ზრდა 251 სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა (37 01 01) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო აგროსასურსათო სექტორში შემოსავლების ზრდისა და სასურსათო უსაფრთხოებისათვის საჭირო ღონისძიებების დაგეგმვა და ეფექტურად განხორციელება; პროექტის აღწერა და მიზანი ქვეყანაში სოფლის მეურნეობის, კვებისა და გადამამუშავებელი მრეწველობის პროდუქციის წარმოების ხელშეწყობა; სოფლის მეურნეობის პროდუქციის მწარმოებელთა და მომხმარებელთა ინტერესების ჰარმონიზაციის ხელშეწყობა. სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამის მართვა და ადმინისტრირება რეგიონებში (37 01 02) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო საინფორმაციო, აგრო-ტექნოლოგიური, აგრო-ტექნიკური, აგრო-საკონსულტაციო,სასწავლო-საკვალიფიკაციო ტიპის მომსახურების უზრუნველყოფა. და სხვა მოსახლეობის ცხოვრების დონის ამაღლების მიზნით მდგრადი აგრარული პოლიტიკის ეფექტიანი განხორციელება და ქვეყნის სასურსათო უზრუნველყოფის ხელშეწყობა. სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია (37 01 03) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონში წყალსაცავების, სარწყავი და დამშრობი სისტემების რეაბილიტაცია; პროექტის აღწერა და მიზანი სარწყავი სისტემის ზონაში დამშრობი ქსელის რეაბილიტაცია; 252 სპეციალური ტექნიკის, მანქანა-მექანიზმებისა და მოწყობილობების და დამხმარე საშუალებების შეძენა სამელიორაციო ობიექტებზე საექსპლუატაციო და სარეაბილიტაციო სამუშაოების საწარმოებლად; რეგულარული სარწყავი მიწის ფართობის ზრდა; წყლის რესურსების ეფექტური და ეკონომიური გამოყენება; პროექტის მოსალოდნელი სარწყავი მიწების წყლით უზრუნველყოფის გაუმჯობესება; შუალედური შედეგი დაშრობილი და გასარწყავებული მიწის ფართობის ზრდა; სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება; 1. საბაზისო მაჩვენებელი - სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის სრული რეაბილიტაციის პირობებში, სამელიორაციო სისტემების მეშვეობით შესაძლებელი იქნება: ა) სარწყავი წყლის გარანტირებული მიწოდება სავარაუდოდ 364 000 ჰექტარ ფართობზე. მათ შორის 277 000 ჰა თვითდინებითი და 87 000 ჰა მექანიკური სისტემებით. ბ) მიწების დაშრობა განხორციელდება სავარაუდოდ 105 000 ჰექტარ ფართობზე. მათ შორის 27 000 ჰა მექანიკური წესით. 2015 წლის 1 სექტემბრის მდგომარეობით რეგულარული სარწყავი ფართობი შეადგენს (სარწყავი მიწის ფართობი, რომელზეც შესაძლებელია შუალედური შედეგის რეგულარული წყლის მიწოდება საირიგაციო სისტემების მეშვეობით ) - 95.4 ათასი ჰა-ს, ხოლო დაშრობილი მიწის ფართობი შეფასების ინდიკატორები - 27.6 ჰა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - რეაბილიტირებული საპროექტო დაშრობილი ფართობი დაახლოებით 2 100 ჰა-ზე; ; ახალი სარწყავი მიწების ათვისება დაახლოებით 80 ჰა-ზე; ; რეგულარულ სარწყავ ფართობზე წყლის მიწოდების გაუმჯობესება დაახლოებით 3 300 ჰა მდე; ; სარწყავი მიწების მილიორაციული მდგომარეობის გაუმჯობესება დაახლოებით 3 000 ჰა ზე; დაშრობილი ფართობებიდან ჭარბი წყლის მოცილება დაახლოებით 640 ჰა ზე; პირობითი სარწყავი მიწების კატეგორიიდან რეგულარულ სარწყავი მიწების კატეგორიაში გადასული 14 000 ჰა მდე მიწის ფართობი; სარწყავი მიწების წყლით უზრუნველყოფის გაუმჯობესება დაახლოებით 7 600 ჰა-ზე ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაცია (37 01 04) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 253 პროექტის აღწერა და მიზანი ჩატარდება ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის გამოფენა-დეგუსტაციები,როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ, რომლის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა წარმომადგენლობითი, კულტურული და სარეკლამო ღონისძიებები, რაც ხელს შეუწყობს ქართული პროდუქციის პოპულარიზაციას, დამატებითი გასაღების ბაზრების მოპოვებას, ბიზნეს კონტაქტების დამყარებას და საკვებ-პროდუქტების საექსპორტო პოტენციალის გაზრდას. "მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის ცნობადობის ზრდა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი აგროსასურსათო პროდუქციის ექსპორტის ზრდა. 1. შუალედური შედეგის საბაზისო მაჩვენებელი - 2013 წლიდან დღემდე მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში მოეწყო 9 და ქვეყნის შიგნის 3 გამოფენაშეფასების ინდიკატორები დეგუსტაციის ღონისძება, რომელზეც წარდგენილ იყო 25 მდე ქართული კომპანიის პროდუქცია; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში სავარაუდოდ 7 და ქვეყნის შიგნით 2 გამოფენა-დეგუსტაციის ღონისძიების მოწყობა სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის ღონისძიებები (37 01 05) სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ინსტიტუციური განვითარების, სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის ხარისხის და რაოდენობრივი კოეფიციენტის გაუმჯობესების, ადგილობრივ და საერთაშორისო ბაზარზე კოოპერატივების თავის დამკვიდრების მიზნით განხორციელდება: პროექტის აღწერა და მიზანი სტანდარტიზაციის ხელშეწყობის ფარგლებში საკონსულტაციო მომსახურების გაწევა. კოოპერატივს საკონსულტაციო კომპანიის ამოცანების წარმატებით დაძლევის შემთხვევაში, მიეცემა შესაძლებლობა განახორციელოს ISO, HACCP ან სხვა საერთაშორისო სერთიფიკატის მიღებისათვის საჭირო ღონისძიებები; ქვეყნის შიგნით გამოფენა-გაყიდვების ხელშეწყობა, რომელზეც შესაბამისი სასაქონლო სახით წარმოდგენილ იქნება კოოპერატივების მიერ წარმოებული და გადამუშავებული პროდუქცია; ე.წ. „საინფორმაციო ბანკის“ სისტემის დანერგვა, რომელიც კოოპერატივებს მისცემს საშუალებას საკუთარი პროდუქციის შესახებ ინფორმაცია მიაწოდოს პოტენციურ შემსყიდველებს როგორც საქართველოში, ასევე საქართველოს ფარგლებს გარეთ. 254 კოოპერატული მაღაზიებისა და ბაზრების ქსელის ფორმირემირების ხელშეწყობა; სტრატეგიული მარკეტინგული გეგმების შემუშავება ცალკეული კოოპერატივებისათვის და სასაქონლო შეფუთვის/დიზაინის შექმნა; მათი ბრენდირება - ახალგაზრდების, ქალთა და მოწყვლადი ჯგუფების (დევნილები, შეზღუდული შესაძლებლობის პირები და ა.შ) კოოპერატივებში ჩართულობის სტიმულირება; ცალკეული დარგობრივი მიმართულებით კოოპერატივების საწარმოო ინფრასტრუქტურის შექმნა. მეფუტკრე და რძის მწარმოებელ სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარებისათვის თაფლისა და რძის შემკრები პუნქტების მოწყობა შესაბამისი ინვენტარით. თანამედროვე IT ინფრასტრუქტურითა და მაღალკვალიფიციური კადრებით უზრუნველყოფილი კოოპერატივები; პროექტის მოსალოდნელი კოოპერატივების მიერ წარმოებული პროდუქციის ხარისხის ამაღლება და პროდუქციის რეალიზაციის შესაძლებლობის შუალედური შედეგი ზრდა; კოოპერატივების მიერ მოგების მიღების პოტენციალის ზრდა. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 2015 წლის 1 სექტემბრის მდგომარეობით შექმნილია1152 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი, მათ შორის მებაღეობის მიმართლებით 164 ერთეული, მებოსტნეობის მიმართულებით - 230 ერთეული, მარცვლეულის მწარმოებელი - 226 ერთეული. ყურძნის მწარმოებელი - 57 ერთეული, ჩაის მწარმოებელი - 21 ერთეული, თაფლის მწარმოებელი- 147 ერთეული, მეცხოველეობის მიმართულებით - 227 ერთეული, თხილის წარმოების მიმართულებით - 80 შუალედური შედეგის ერთეული; შეფასების ინდიკატორები მიზნობრივი მაჩვენებელი - კოოპერატივების მიერ წარმოებული ან/და გადამუშავებული პროდუქციის 2 გამოფენა-გაყიდვის ღონისძიების ჩატარება; „საინფორმაციო ბანკში“ განთავსებული 200-დან 300 მდე მომხმარებლის შესახებ ინფორმაცია; ; სტრატეგიული მარკეტინგული გეგმების შემუშავება დაახლოებით 30 მდე კოოპერატივისათვის და მათი ბრენდირება სასაქონლო შეფუთვის/დიზაინის შექმნა. ; საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვის მიმართულებით ტექნიკური მხარდაჭერის გაწევა 10 მდე კოოპერატივისთვის; ერთიანი საწარმოო ციკლის წარმოებისათვის 4- მდე მიმართულების სავარაუდოდ 5 დარგობრივი საწარმოო ინფრასტრუქტურის შექმნა 255 შეღავათიანი აგროკრედიტები (37 01 07) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო სოფლის მეურნეობის პირველადი წარმოების, გადამუშავების და შენახვა-რეალიზაციის საწარმოების უზრუნველყოფა იაფი და ხელმისაწვდომი ფულადი სახსრებით. პროექტის აღწერა და მიზანი ბენეფიციარებზე სესხები (ან ლიზინგი) გაიცემა პროექტში მონაწილე საფინანსო ინსტიტუტებიდან, ხოლო ააიპ „სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო“ განახორციელებს ამ სესხების (ლიზინგის) საპროცენტო სარგებელის თანადაფინანსებას და ზოგ შემთხვევაში, მონაწილეობას მიიღებს როგორც სესხების უზრუნველყოფაში, ასევე უზრუნველყოფის სახით წარდგენილი მიწის ნაკვეთების გამოსყიდვაში. სესხის (ლიზინგის) მიზნობრიობაა სოფლის მეურნეობის პირველადი და გადამამუშავებელი წარმოების საბრუნავი და ძირითადი საშუალებების დაფინანსება. სოფლის მეურნეობის დარგში ახალი საწარმოების გახსნა და არსებულის გაფართოება; სოფლის მეურნეობის პირველადი წარმოების გაფართოება; პროექტის მოსალოდნელი სოფლის მეურნეობის საწარმოებისთვის საბანკო კრედიტების გაიაფება და ხელმისაწვდომობის გაზრდა; შუალედური შედეგი სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის ლიზინგით გაცემის ფორმის განვითარება; დარგში საბანკო სექტორის მონაწილეობის გაფართოება; 1. შუალედური შედეგის საბაზისო მაჩვენებელი - 2013 წლიდან 2015 წლის 1 სექტემბრის მდგომარეობით გაცემულია 620,868,185 ლარის და შეფასების ინდიკატორები 154,400,347 აშშ დოლარის 24,562 სესხი; სულ დაფინანსებულია 125 ახალი საწარმო და გადაიარაღებულია 665 საწარმოზე მეტი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სასოფლო-სამეურნეო დარგის დაფინანსებაში დაახლოებით 15 კომერციული ბანკის 256 მონაწილეობა.; სავარაუდოდ 200 მილიონი ლარის 4 000 მდე ახალი სესხის (ლიზინგი) გაცემა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის სესხისა და ლიზინგის ვალდებულებების დაფარვა (37 01 08) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი „არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - სოფლის მეურნეობის განვითარების ფონდის ანგარიშზე თანხის გადარიცხვის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 18 იანვრის N36 და „იაპონური გრანტის პროგრამა 2KR ის ფარგლებში საპარტნიორო ფონდში დეპონირებული თანხების გამოყენების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 27 დეკემბრის N2587 განკარგულებების შესაბამისად სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად გაფორმებული ლიზინგისა და სასესხო ხელშეკრულებების ფარგლებში 2016 წლის ვალდებულების დაფარვა. შუალედური შედეგის 1. შეფასების ინდიკატორები საბაზისო მაჩვენებელი - სესხით და ლიზინგით შეძენილია შემდეგი სახის ტექნიკა: 605 ტრაქტორი; 56 კომბაინი; 1850 აგრეგატი; 20 სპეცტექნიკა აგროდაზღვევის უზრუნველყოფის ღონისძიებები (37 01 09) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო ქვეპროგრამის მიზანია აგროსექტორში სადაზღვევო ბაზრის განვითარება, სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის ხელშეწყობა, კონკურენტუნარიანობის ამაღლება, ფერმერებისთვის შემოსავლების შენარჩუნება და რისკების შემცირება. სასოფლოსამეურნეო კულტურების დაზღვევა განხორციელდება სადაზღვევო კომპანიების მიერ, ხოლო პროექტების მართვის სააგენტო განახორციელებს სადაზღვევო პრემიების თანადაფინანსაებას საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი პირობების შესაბამისად. აგროსექტორში სადაზღვევო ბაზრის განვითარება; ფერმერებისათვის შემოსავლების შენარჩუნება და რისკების შემცირება; შუალედური შედეგის 257 შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 2014 წლის 1 სექტემბრიდან 2015 წლის 1 სექტემბრის მდგომარეობით დაზარალებული ბენეფიციარების რაოდენობა შეადგენს - 10,960 ერთეულს. ანაზღაურებული ზარალის ოდენობა 2,953,863.80 ლარი; დარეგულირებული ზარალის ოდენობა – 1,294,121.78 ლარი; დასარეგულირებელი ზარალი – 9,900,032.00 ლარი. 2014 წლიდან 2015 წლის 1 სექტემბრამდე დაზღვეული ნაკვეთების ფართობია 22 317 ჰა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 10 000 ჰა-მდე სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე სასოფლო-სამეურნეო კულტურათა დაზღვევა აგროსექტორის ხელშეწყობა/განვითარება (37 01 10) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონში სამელიორაციო სისტემების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელება; პროექტის აღწერა და მიზანი შიდა საირიგაციო ქსელების რეაბილიტაცია; სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოება/გადამუშავება/რეალიზაციის მთლიანი ქსელის განვითარების ხელშეწყობა; სარწყავი მიწების წყლით უზრუნველყოფის გაუმჯობესება; პროექტის მოსალოდნელი გასარწყავებული მიწის ფართობის ზრდა; შუალედური შედეგი სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოების განვითარება; 1. შუალედური შედეგის მიზნობრივი მაჩვენებელი - დამატებით მორწყული 26 000 მდე ჰა ფართობი; 3 000 მდე ფერმერისათვის სხვადასხვა სახის შეფასების ინდიკატორები სწავლების ჩატარება ; 1000 - მდე მცირე ზომის გრანტების გაცემა აგრობიზნესისა და პირველადი წარმოების სფეროში.; 30 მდე სადემონსტრაციო ნაკვეთის მოწყობა; 19 000 მდე კომლისათვის წყლით უზრუნველყოფის გაუმჯობესება 258 დანერგე მომავალი (37 01 11) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი მეხილეობის დარგის განვითარევა თანამედროვე ტექნოლოგიებით მოწყობილი სანერგე მეურნეობების და მრავალწლიანი კულტურების ბაღების გაშენების ხელშეწყობის გზით, განხორციელდება მრავალწლიანი კულტურების ბაღების და სანერგე მეურნეობების მოწყობის თანადაფინანსება. პროექტის მოსალოდნელი ახალი სანერგე მეურნეობებიდან მიღებული 500 000 მდე ნერგი ყოველწლიურად; შუალედური შედეგი მაღალი ხარისხის ხილის მოსავალი; ინტენსიური ბაღებიდან მიღებული 1. საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს ტერიტორიაზე მოწყობილია სანერგე მეურნეობები დაახლოებით 380 ჰა ფართობზე, შუალედური შედეგის ხოლო მრავალწლიანი კულტურების ბაღები დაახლოებით 190 000 ჰა-ზე. 2015 წლის 1 სექტემბრის მდგომარეობით 93.63 ჰა შეფასების ინდიკატორები მდე მიწის ნაკვეთზე დაფინანსებულია მრავალწლიანი კულტურების ბაღების გაშენება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 500 ჰექტრამდე მრავალწიანი კულტურის თანამედროვე ტიპის ახალი, ინტენსიური და ნახევრადინტენსიური ბაღები. სავარაუდოდ 5 ახალი სანერგე მეურნეობა ქართული ჩაი (37 01 12) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოში არსებული ჩაის პლანტაციების პოტენციალის მაქსიმალური გამოყენება, ჩაის წარმოების სექტორში ეფექტური კოოპერაციის ხელშეწყობა, მაღალი ხარისხის ჩაის (მათ შორის ბიო ჩაის) წარმოების ხელშეწყობა, აღნიშნულის უზრუნველსაყოფად განხორციელდება კერძო და სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაციის ხარჯის თანადაფინანსება, როგორც კომპანიებისათვის ასევე კოოპერატივებისათვის, სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჩაის პლანტაციების ეფექტური გამოყენების ხელშეწყობა მათი ბიზნეს ოპერატორებზე იჯარის წესით გადაცემის გზით, მცირემიწიან ფერმერთა კოოპერირების ხელშეწყობა (რომელთაც საკუთრებაში გააჩნია ჩაის პლანტაცია); ბიო და ორგანული პროექტის მოსალოდნელი ჩაის წარმოებისათვის ხელსაყრელი პირობების შექმნა; თანამედროვე სტანდარტების ჩაის გადამამუშავებელი შუალედური შედეგი სიმძლავრეების შექმნა; შუალედური შედეგის 259 შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს ტერიტორიაზე ჩაის სარეაბილიტაციო ფართობი შეადგენს სავარაუდოდ 6 300 ჰა-მდე; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2016 წელს რეაბილიტირებულ იქნება სავარაუდოდ 2 000 ჰა მდე მიწის ფართობი მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება (37 03) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ღვინის ეროვნული სააგენტო მევენახეობა-მეღვინეობის დარგის განვითარების, ახალი სამომხმარებლო ბაზრების ათვისების და მომხმარებლის უხარისხო ღვინოპროდუქციისგან დაცვის მიზნით განხორციელდება: ქართული ღვინოპროდუქციის საერთაშორისო და ადგილობრივი დეგუსტაციების, კონკურსების, გამოფენების და პრეს ტურების მოწყობა, რომლის ფარგლებშიც ჩატარდება სხვადასხვა წარმომადგენლობითი და კულტურული ღონისძიებები; სპეციალიზირებული უცხოური ჟურნალებისათვის საქართველოს მევენახეობა-მეღვინეობის შესახებ სტატიების მომზადებაგამოქვეყნება; სარეკლამო რგოლების დამზადება განხორციელება; პროექტის აღწერა და მიზანი და ქართული ღვინის პოპულარიზაციის მიზნით საჭირო სხვა ღონისძებების ქართული ღვინისა და კულინარიის შესახებ საგანმანათლებლო ღონისძიებების მოწყობა, როგორც საქართველოს, ასევე საერთაშორისო ბაზრებზე. ღვინის კომპანიების საერთაშორისო ბაზარზე დამკვიდრებისათვის ლოჯისტიკური მხარდაჭერის ღონისძიებების განხორციელება; ალკოჰოლიანი სასმელების სასერთიფიკაციო ან/და სერტიფიცირებული პარტიებიდან აღებული ნიმუშების შედარების უზრუნველსაყოფად ლაბორატორიული კვლევის ჩატარება; მევენახეობის კადასტრის დანერგვა; ვენახების ფართობების აღრიცხვა; 260 საქართველოს ტერიტორიაზე აღმოჩენილი წიპწების და მერქნის შესწავლის ხელშეწყობა მოლეკულური გენეტიკის და ამპელოგრაფიის მეთოდებით და თანამონაწილეობა არქეოლოგიურ გათხრებში წიპწების მოპოვების მიზნით; ვაზის აბორიგენული ჯიშების და ველური ვაზის შესწავლის ხელშეწყობა მოლეკულური მეთოდებით; გენეტიკის და ამპელოგრაფიის კვლევები არქეოლოგიურ მასალაზე ღვინის ნაშთების აღმოჩენის მიზნით; ლიტერატურული წყაროების მოძიება, შეკრება და პუბლიუკაციების მომზადება ჟურნალებში გამოსაქვეყნებლად; მევენახეობის სფეროში დასაქმებული ფიზიკური პირების მიერ მიღებული ყურძნის მოსავლის რეალიზაციის ხელშეწყობის მიზნით სუბსიდირების განხორციელება. ქართული ღვინოების პოპულარიზაცია და ახალი სამომხმარებლო ბაზრის ათვისება; მომხმარებლის დაცვა ფალსიფიცირებული და უხარისხო პროდუქციისაგან; ვენახების ფართობებისა და ვაზის ჯიშების დადგენა; პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი სანედლეულო ბაზის რესურსების დადგენა; ვაზის წარმოშობის შესახებ ჩატარებული კვლევებით მიღებული შედეგების გამოყენებით ქართული ვაზისა და ღვინის პოპულარიზაცია მსოფლიო ბაზარზე. საბოლოო შედეგის 1. შეფასების ინდიკატორები მიზნობრივი მაჩვენებელი - ქართული ღვინოპროდუქტების ექსპორტის მოცულობა; ადგილობრივ და საექსპორტო ბაზარზე დაბალხარისხიანი ან ფალსიფიცირებული პროდუქციის აღკვეთა; ვენახების ეროვნული კადასტრის ფორმირება სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა (37 02) 261 პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ „სურსათის ეროვნული სააგენტო“; სსიპ „სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია“ სურსათის/ცხოველის საკვების მწარმოებელი საწარმოების ინსპექტირება, სამომხმარებლო ბაზრის მონიტორინგი და პროდუქციის ლაბორატორიული კვლევა; თურქულის, ჯილეხის, ცოფის,ა ბრუცელოზის, ტუბერკულოზის, ნოდულარული დერმატიტის, ცხვრისა და თხის ყვავილის, ყირიმ კონგოს ჰემორეგიული ცხელების და სხვა დაავადებების საწინააღმდეგო პროფილაქტიკური და იძულებითი ღონისძებების განხორციელება; ლაბორატორიული კვლევები, სადეზინფექციო სამუშაოების უზრუნველყოფა და ლეშების გაუვნებლობა ინსენერატორის მეშვეობით; პროექტის აღწერა და მიზანი ცხოველთა იდენტიფიკაცია/პასპორტიზაციის სისტემის დანერგვა; ვეტერინარული აფთიაქებისა და სამკურნალოების მონიტორინგი; საკარანტინო და მავნე ორგანიზმების გავრცელების პესტიციდების/აგროქიმიკატების ხარისხის კონტროლი; წინააღმდეგ შესაბამისი ღონისძიებების ჩატარება და სურსათის/ცხოველის საკვების და სასმელი წყლის ხარისხისა და უსაფრთხოების მაჩვენებლების ლაბორატორიული კვლევა; რეკომენდაციების გამოცემა ფერმერთა ზოგადი ინფორმირებულობის გაზრდის მიზნით; ცხოველთა განსაკუთრებით საშიში ინფექციური და არაინფექციური დაავადებების, მცენარეთა საკარანტინო და სხვა საშიში მავნე ორგანიზმების და სასოფლო-სამეურნეო კულტურების ლაბორატორიული კვლევა; სამომხმარებლო ბაზარზე მავნე სურსათის რეალიზაციის ფაქტების შემცირება/აღკვეთა; პროექტის მოსალოდნელი განსაკუთრებით საშიში მავნებლებისგან სასოფლო-სამეურნეო კულტურების დაცვა და მოსავლის შენარჩუნება კლიმატური საბოლოო შედეგი პირობების გათვალისწინებით; ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობის მიღწევა-შენარჩუნება და სამომხმარებლო ბაზარზე უვნებელი ცხოველური წარმოშობის 262 პროდუქტების განთავსება; ბაზარზე უსაფრთხო პრეპარატების მიმოქცევა და წუნდებული პროდუქციის შემცირება/აღკვეთა; ლაბორატორიაში საკვლევად წარმოდგენილი ვარგისი ნიმუშების ოპტიმალურ ვადაში სწორი ტესტირება, რაც საშუალებას იძლევა მოხდეს ამა თუ იმ დაავადებების პროფილაქტიკა და გამოვლენის შემთხვევაში ლოკალიზება-ლიკვიდაცია; 1. მიზნობრივი მაჩვენებელი - სურსათის/ცხოველის საკვების მწარმოებელი ბიზნესოპერატორების სანიტარულ-ჰიგიენური საბოლოო შედეგის მდგომარეობის შესაბამისობა კანონმდებლობით დადგენილ ნორმებთან; სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის შეფასების ინდიკატორები (მცენარეული/ცხოველური) ექსპორტის ზრდა; მავნებელი სურსათით გამოწვეული მოწამვლის შემთხვევების შემცირება; ცხოველთა, ცხოველთა და ადამიანის საერთო დაავადებების რაოდენობის შემცირება და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობის შენარჩუნება; საკვლევად წარმოდგენილი ყველა ვარგისი ნიმუშის გამოკვლევის დრო და სიზუსტე სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო კვლევითი ღონისძიებების განხორციელება (37 04) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ „სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი“ საქართველოს ნიადაგების ნაყოფიერების აღდგენა-გაუმჯობესების მდგომარეობის შესწავლა და სათანადო ღონისძიებების გატარება. პროექტის აღწერა და მიზანი მიზნით სხვადასხვა რეგიონების ნიადაგების ერთწლოვანი და მრავალწლოვანი კულტურების გენოფონდის მოძიება, აღდგენა, კონსერვაცია, საკოლექციო და სადედე ნარგაობების შექმნა. ხილისა და ბოსტნეულის შენახვისუნარიანობისა და ნედლად შენახვის ტექნოლოგიების კვლევა-შემუშავება. საქართველოში გავრცელებული შინაური ცხოველების, ფრინველების, თევზებისა და სასარგებლო-სამეურნეო მწერების ექსპედიციური კვლევა, გენეტიკური ბანკის შექმნა. პროექტის მოსალოდნელი შეიქმნება ნიადაგის ლაბორატორიული კვლევების ერთიანი ეროვნული სტანდარტი. 263 საბოლოო შედეგი შემუშავდება ერთწლოვანი და მრავალწლოვანი კულტურების მოვლა-მოყვანის თანამედროვე ტექნოლოგიები. დადგინდება ნედლად შენახვის, შრობისა და სწრაფ გაყინვის ოპტიმალური რეჟიმები ნედლეულის სახისა და ჯიშური თავისებურებების გათვალისწინებით. მოძიებული იქნება ადგილობრივი ცხოველთა ჯიშებისა და პოპულაციების, ფრინველების, თევზებისა და სამეურნეო სასარგებლო მწერების ტიპიური სულადობა, მოხდება მათი იდენტიფიცირება. 1. საბოლოო შედეგის მიზნობრივი მაჩვენებელი - გამოკვლეული და განოყიერებული ნიადაგების რაოდენობა; მოძიებული და გაუმჯობესებული შეფასების ინდიკატორები ადგილობრივი ცხოველთა ჯიშებისა და პუპულაციების, ფრინველების, თევზებისა და სამეურნეო-სასარგებლო მწერების რაოდენობა.; ხეხილის ინტროდუცირებული ჯიშების ახალი ბაღების რაოდენობა; ვაზის უნიკალური ჯიშების გამრავლება 264 სასამართლო სისტემა კოდი 09 01 08 00 46 00 07 00 10 00 26 13 დასახელება საერთო სასამართლოების სისტემის განვითარება და ხელშეწყობა საქართველოს უზენაესი სასამართლო სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო აღსრულების ეროვნული ბიუროს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა სულ 2016 წლის პროექტი მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 2017 წლის პროგნოზი 2018 წლის პროგნოზი 2019 წლის გპროგნოზი 49,700.0 49,500.0 200.0 53,100.0 56,100.0 58,100.0 6,650.0 6,650.0 0.0 7,000.0 7,500.0 8,000.0 24,545.0 3,500.0 21,045.0 26,800.0 26,800.0 26,800.0 3,400.0 3,400.0 0.0 3,400.0 3,400.0 3,400.0 2,700.0 2,700.0 0.0 2,700.0 2,700.0 2,700.0 25,762.7 0.0 25,762.7 14,420.0 14,420.0 14,420.0 112,757.7 65,750.0 47,007.7 107,420.0 110,920.0 113,420.0 265 სასამართლო სისტემა (07 00 – 10 00) პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო,საერთო სასამართლოები,საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო,საქართველოს უზენაესი სასამართლო მოსამართლეთა ვაკანტური ადგილების ეტაპობრივად შევსება. შესაბამისად საკვალიფიკაციო გამოცდებისა და კონკურსების ორგანიზება, მოსამართლედ გამწესება იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში სასწავლო კურსის გავლის შემდეგ; სასამართლო შენობების სარემონტო/სარეკონსტრუქციო სამუშაოების ჩატარება; პროექტის აღწერა და მიზანი ნაფიცი მსაჯულების და მსაჯულობის კანდიდატების უზრუნველყოფა კანონმდებლობით დადგენილი ყველა იმ ხარჯის ანაზღაურებით, რომელიც დაკავშირებულია მათ მიერ საკუთარი მოვალეობის შესრულებასთან; მოსამართლეთა ჯანმრთელობის დაზღვევით უზრუნველყოფა; საქართველოს უზენაესი და საკონსტიტუციო სასამართლოების გამჭირვალობის და საჯაროობის პროცესის გაგრძელება; საზოგადოებისათვის სასამართლო რეფორმის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება. სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო (46 00) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიზანია კანონმდებლობით დადგენილი წესით და კვალიფიციური ექსპერტების მეშვეობით განსაზღვრული ექსპერტიზისა და გამოკვლევების ჩატარება, შესაბამისი დასკვნის შედგენა და გაცემა საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე. პროექტის მოსალოდნელი სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო, კანონმდებლობით მინიჭებული 266 საბოლოო შედეგი ფუნქციების ფარგლებში, უზრუნველყოფს საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი მომსახურების გაწევას, რაც ხელს შეუწყობს სანდოობის მაღალი ხარისხის შენარჩუნებას. 1. საბოლოო შედეგის მიზნობრივი მაჩვენებელი - ექსპერტიზების შედეგების სიზუსტისა და კვლევების მაღალი ხარისხი, რომელიც მიიღწევა შეფასების ინდიკატორები სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს საერთაშორისო სტანდარტებთან, კერძოდ ISO 17025-ის სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფის გზით აღსრულების ეროვნული ბიუროს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა (26 13) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო სააღსრულებო სერვისების ხარისხის გაუმჯობესება - შემოსული საქმეების ნაკადის ეფექტიანი მართვა, საზოგადოების ჩართულობისა და ინფორმირებულობის ზრდის უზრუნველყოფა; პროექტის აღწერა და მიზანი დეპონირების მომსახურების დანერგვა, ვალის შემსუბუქების მომსახურების დანერგვის ინიცირება, ბიზნესპროცესების ელექტრონიზაცია - სააღსრულებლო წარმოებაში ელექტრონული მხარდამჭერი სისტემების განვითარება, სესხის მონიტორინგის მომსახურების განვითარება. მიწოდებული მომსახურების ხარისხის ზრდა; მიღებული სააღსრულებო მომსახურებით მომხმარებელთა კმაყოფილების დონის ზრდა; კერძო აღმასრულებლებთან მიმართებით პორტფოლიოში არსებული კერძო მოთხოვნების წილობრივი მაჩვენებლის პროექტის მოსალოდნელი გაუმჯობესება; საბოლოო შედეგი პროგნოზირებად ვადებში საქმეების აღსრულების მაჩვენებლის გაუმჯობესება; საქმეების დაგროვებითი ტენდენციის განეიტრალება; თანამშრომლის სამსახურით კმაყოფილების გაზრდილი დონე; 267 თანამშრომლების გადინების დონის ეტაპობრივი შემცირება; თანამშრომლების ინიციატივიანობისა და პროდუქტიულობის ხარისხის ზრდა; აღსრულების ეროვნული ბიუროს გაზრდილი ცნობადობა; საზოგადოების ცნობიერების ზრდა ფულადი განსახორციელებელი მოქმედებების შესახებ; ვალდებულებების შეუსრულებლობის შემთხვევაში მათ მიმართ სააღსრულებო მომსახურების ფარგლებში საბანკო და საფინანსო დაწესებულებებთან თანამშრომლობის გაუმჯობესება; დაინერგება ახალი სამოქალაქო სერვისები; გამოსახლების პროცესის შედეგების შემსუბუქება. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - „სიდა“-ს პროექტის ფარგლებში 2013 წელს ბიუროში ჩატარებული, მიღებული მომსახურების შესახებ, გამოკითხვის შედეგად მომხმარებლები ამბობენ რომ ორგანიზაცია მათ კარგად ექცევა ნიშნულით კრედიტორი 1,6; მოვალე 1,8 (სადაც 1 აბსოლუტურად ვეთანხმები, 5 აბსოლუტურად არ ვეთანხმები); მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2013 წლის შედეგთან შედარებით 2016 წლისთვის გამიზნულია მოცემული მაჩვენებლის გაუმჯობესება 0,1 ნიშნულით; 2017 - კრედიტორი 0,1 მოვალე 0,3 (კრედიტორი 1,4; მოვალე 1,4) 2. საბოლოო შედეგის საბაზისო მაჩვენებელი - „სიდა“-ს პროექტის ფარგლებში 2013 წელს ჩატარებული, თანამშრომელთა კვალიფიკაციის შესახებ, შეფასების ინდიკატორები გამოკითხვის შედეგად მომხმარებლები ამბობენ რომ ორგანიზაციაში დასაქმებულები არიან კომპეტენტური კადრები ნიშნულით კრედიტორი 1,8; მოვალე 1,9 (სადაც 1 აბსოლუტურად ვეთანხმები, 5 აბსოლუტურად არ ვეთანხმები); მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2016 წლისთვის გამიზნულია მოცემული მაჩვენებლის გაუმჯობესება 0,1 ნიშნულით; 2017 კრედიტორი 0,3 მოვალე 0,4 3. საბაზისო მაჩვენებელი - „სიდა“-ს პროექტის ფარგლებში 2013 წელს ჩატარებული გამოკითხვის შედეგად თანამშრომელთა 77% აცხადებს რომ კმაყოფილია სამსახურით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2016 წლისთვის გამიზნულია მოცემული შედეგის გაზრდა 3% ნიშნულით (80%); 2017 – 5% (85%) 268 4. საბაზისო მაჩვენებელი - „სიდა“-ს პროექტის ფარგლებში 2013 წელს ჩატარებული გამოკითხვის შედეგად მომხარებელთა (კრედიტორები და მოვალეები) 76% აცხადებს რომ ენდობა აღსრულების ეროვნულ ბიუროს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2016 წლისთვის გამიზნულია მოცემული შედეგის გაზრდა 2% ნიშნულით, 2017 წელს გაზრდა 2%-ით, 2018 წელს – 2%-ით, 2019 წელს – 3%-ით (85%) 5. საბაზისო მაჩვენებელი - „სიდა“-ს პროექტის ფარგლებში 2013 წელს ჩატარებული გამოკითხვის შედეგად თანამშრომელთა 92% აცხადებს რომ წინა წელთან შედარებით აღსრულების ეროვნული ბიუროს პროდუქტიულობა გაზრდილია; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2016 წლისთვის გამიზნულია მოცემული შედეგის გაზრდა 1% ნიშნულით; 2017 – 2% (95%) 6. საბაზისო მაჩვენებელი - „სიდა“-ს პროექტის ფარგლებში 2013 წელს ჩატარებული გამოკითხვის შედეგად გამოკითხულ მომხარებლთა 44% აცხადებს რომ აღსრულების ეროვნული ბიურო თანაბრად იცავს ორივე მხარის კანონიერ ინტერესებს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2016 წლისთვის გამიზნულია მოცემული შედეგის გაზრდა 2% ნიშნულით; 2017 - 4%, 2018 – 2%, 2019 – 3% (55%) 7. საბაზისო მაჩვენებელი - „სიდა“-ს პროექტის ფარგლებში 2013 წელს ჩატარებული გამოკითხვის შედეგად გამოკითხულ მომხარებლთა 54% აცხადებს რომ აღსრულების ეროვნულ ბიუროში პროცესები არის გამჭვირვალე; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2016 წლისთვის გამიზნულია მოცემული შედეგის გაზრდა 2% ნიშნულით; 2017 - 4%, 2018 – 2%, 2019 – 3% (65%) 8. საბაზისო მაჩვენებელი - „სიდა“-ს პროექტის ფარგლებში 2013 წელს ჩატარებული, საკონსულტაციო და ფრონტის სერვისების შესახებ, გამოკითხვის შედეგად მომხმარებლები ამბობენ რომ რომ კმაყოფილები არიან მიღებული მოსმახურებით ნიშნულით კრედიტორი 4,2; მოვალე 4,0 (სადაც 1 აბსოლუტურად არ ვეთანხმები, 5 აბსოლუტურად ვეთანხმები); მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2016 წლისთვის გამიზნულია მოცემული მაჩვენებლის გაზრდა 0,1 ნიშნულით; 2017 - 0,2 (კრედიტორი 4,5; მოვალე 4,3) 9. საბაზისო მაჩვენებელი - „სიდა“-ს პროექტის ფარგლებში 2013 წელს ჩატარებული გამოკითხვის შედეგად გამოკითხულ კრედიტორთა 20% აცხადებს რომ აღსრულების ეროვნული ბიუროს სწრაფი უკუკავშირის თვალსაზრისით აქვს უპირატესობა კერძო აღსრულებასთან შედარებით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2016 წლისთვის გამიზნულია მოცემული შედეგის გაზრდა 5% ნიშნულით; 2017 - 5%, 2018 – 5%, 2019 – ასევე 5% (40%) 10. 269 საბაზისო მაჩვენებელი - „სიდა“-ს პროექტის ფარგლებში 2013 წელს ჩატარებული გამოკითხვის შედეგად გამოკითხულ კრედიტორთა 19% აცხადებს რომ აღსრულების ეროვნული ბიუროს სწრაფი აღმასრულებლების კვალიფიკაციისა და პროფესიონალიზმის თვალსაზრისით აქვს უპირატესობა კერძო აღსრულებასთან შედარებით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2016 წლისთვის გამიზნულია მოცემული შედეგის გაზრდა 5% ნიშნულით; 2017 - 6%, 2018 – 5%, 2019 – ასევე 5% (40%) 11. საბაზისო მაჩვენებელი - „სიდა“-ს პროექტის ფარგლებში 2013 წელს ჩატარებული გამოკითხვის შედეგად გამოკითხულ მომხმარებელთა (კრედიტორები და მოვალეები) 16% აცხადებს რომ აღსრულების ეროვნული ბიუროსთან შედარებით კერძო აღსრულებას არანაირი უპირატესობა არ აქვს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2016 წლისთვის გამიზნულია მოცემული შედეგის გაზრდა 5% ნიშნულით; 2017 - 10%, 2018 – 14%, 2019 – 6% 12. საბაზისო მაჩვენებელი - „სიდა“-ს პროექტის ფარგლებში 2013 წელს ჩატარებული გამოკითხვის შედეგად გამოკითხულ კრედიტორთა 60% აცხადებს რომ აღსრულების ეროვნული ბიუროს აქვს პოზიტიური საჯარო იმიჯი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2016 წლისთვის გამიზნულია მოცემული შედეგის გაზრდა 2% ნიშნულით; 2017 - 4%, 2018 – 2%, 2019 – ასევე 2% (70%) 13. საბაზისო მაჩვენებელი - „სიდა“-ს პროექტის ფარგლებში 2013 წელს ჩატარებული გამოკითხვის შედეგად გამოკითხულ მოვალეთა 29% აცხადებს რომ აღსრულების ეროვნული ბიუროს აქვს პოზიტიური საჯარო იმიჯი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2016 წლისთვის გამიზნულია მოცემული შედეგის გაზრდა 5% ნიშნულით; 2017 - 10%, 2018 – 3%, 2019 – ასევე 3% 14. საბაზისო მაჩვენებელი - „სიდა“-ს პროექტის ფარგლებში 2013 წელს ჩატარებული გამოკითხვის შედეგად გამოკითხულ თანამშრომელთა 46% აცხადებს რომ აღსრულების ეროვნული ბიურო ასრულებს ძალიან მნიშვნელოვან როლს დემოკრატიული საზოგადოების გამართულ ფუნქციონირებაში; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2016 წლისთვის გამიზნულია მოცემული შედეგის გაზრდა 2% ნიშნულით; 2017 - 4%, 2018 – 2%, 2019 – ასევე 2% (56%) 15. საბაზისო მაჩვენებელი - „სიდა“-ს პროექტის ფარგლებში 2013 წელს ჩატარებული გამოკითხვის შედეგად გამოკითხულ თანამშრომელთა 92% აცხადებს რომ კარგად იცნობს აღსრულების ეროვნული ბიუროს კორპორატიულ ღირებულებებსა და საბაზისო მომსახურების პრინციპებს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2016 წლისთვის გამიზნულია მოცემული შედეგის გაზრდა 1% ნიშნულით; 2017 – 2% (95%) 270 16. საბაზისო მაჩვენებელი - „სიდა“-ს პროექტის ფარგლებში 2013 წელს ჩატარებული გამოკითხვის შედეგად გამოკითხულ თანამშრომელთა 87% აცხადებს რომ აღსრულების ეროვნული ბიუროს კორპორატიული ღირებულებებისა და საბაზისო მომსახურების პრინციპების ცოდნა ყოველდღიურად ეხმარება მათ მოვალეობების ჯეროვნად შესრულებაში; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2016 წლისთვის გამიზნულია მოცემული შედეგის გაზრდა 3% ნიშნულით; 2017 – 5% (95%) 17. საბაზისო მაჩვენებელი - „სიდა“-ს პროექტის ფარგლებში 2013 წელს ჩატარებული გამოკითხვის შედეგად გამოკითხულ თანამშრომელთა 55% აცხადებს რომ უშუალო ხელმძღვანელი ხშირად უზიარებს მოსაზრებებს მის მიერ შესრულებული სამუშაოთი კმაყოფილების ან უკმაყოფილების შესახებ; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2016 წლისთვის გამიზნულია მოცემული შედეგის გაზრდა 5% ნიშნულით; 2017 – 5%; 2018 – 5%, 2019 – ასევე 5% (75%) 18. საბაზისო მაჩვენებელი - „სიდა“-ს პროექტის ფარგლებში 2013 წელს ჩატარებული გამოკითხვის შედეგად გამოკითხულ თანამშრომელთა 63% აცხადებს რომ ბოლო ორი წლის მანძილზე მიიღო მონაწილეობა პროფესიულ ტრენინგში რამაც აამაღლა მისი კვალიფიკაცია; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2016 წლისთვის გამიზნულია მოცემული შედეგის გაზრდა 2% ნიშნულით; 2017 – 5%; 2018 – 5%, 2019 – ასევე 5% 19. საბაზისო მაჩვენებელი - „სიდა“-ს პროექტის ფარგლებში 2013 წელს ჩატარებული გამოკითხვის შედეგად გამოკითხულ ბიუროს სერვისების არამომხმარებელი საზოგადოების 24% სწორად ასახელებს საქართველოში სასამართლოს გადაწყვეტილებების იძულებით აღსრულებაზე პასუხისმგებელ ინსტიტუტს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2016 წლისთვის გამიზნულია მოცემული შედეგის გაზრდა 1% ნიშნულით; 2017 – 3%; 2018 – 4%, 2019 –2% (34%) 20. საბაზისო მაჩვენებელი - „სიდა“-ს პროექტის ფარგლებში 2013 წელს ჩატარებული გამოკითხვის შედეგად გამოკითხულ ბიუროს სერვისების არამომხმარებელი საზოგადოების 38% პოზიტიურ პასუხს იძლევა კითხვაზე სმენია თუ არა აღსრულების ეროვნული ბიუროს შესახებ; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2016 წლისთვის გამიზნულია მოცემული შედეგის გაზრდა 1% ნიშნულით; 2017 – 3%; 2018 – 4%, 2019 –2% (48%) 271 გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსების მართვა კოდი დასახელება 2016 წლის პროექტი მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 2017 წლის პროგნოზი 2018 წლის პროგნოზი 2019 წლის გპროგნოზი 38 03 დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 13,550.0 11,550.0 2,000.0 7,400.0 7,400.0 7,700.0 38 04 სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 16,306.0 11,050.0 5,256.0 20,000.0 21,200.0 21,400.0 38 02 გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა 10,479.0 10,479.0 0.0 11,700.0 13,600.0 14,900.0 38 01 გარემოს დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება, რეგულირება და მართვა 5,770.0 5,770.0 0.0 6,000.0 6,200.0 6,200.0 38 06 გარემოსდაცვითი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობისა და გარემოსდაცვითი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა 774.0 724.0 50.0 870.0 1,000.0 1,100.0 38 07 ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების დაცვა 650.0 650.0 0.0 1,000.0 1,000.0 1,100.0 38 05 სანერგე მეურნეობის სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 1,371.0 477.0 894.0 2,200.0 2,500.0 2,700.0 38 08 გარემოს დაცვის სფეროში მონიტორინგი, პროგნოზირება და პრევენცია 10,101.0 0.0 10,101.0 13,000.0 13,500.0 13,500.0 59,001.0 40,700.0 18,301.0 62,170.0 66,400.0 68,600.0 სულ 272 დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა (38 03) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ – დაცული ტერიტორიების სააგენტო დაცული ტერიტორიების გაფართოება, ბუნებრივი ეკოსისტემების, ლანდშაფტებისა და ცოცხალი ორგანიზმების დაცვა და აღდგენა ეკოლოგიური წონასწორობის შენარჩუნების მიზნით; საქართველოს „წითელ ნუსხაში“ შეტანილ, გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფ გარეულ ცხოველთა და ველურ მცენარეთა გენოფონდის დაცვა ბიოლოგიური მრავალფეროვნების შესანარჩუნებლად; უნიკალური და იშვიათი ორგანული, თუ არაორგანული ბუნებრივი წარმონაქმნების დაცვა მათი შენარჩუნების მიზნით; დაცულ ტერიტორიებზე პათოლოგიური კვლევების ჩატარება, დაზიანებული ფართობების დადგენა და მავნებლებთან ბრძოლის მიზნით შესაბამისი პრეპარატების შეძენა; დაცულ ტერიტორიებზე, საჭირო აღჭურვილობის გამოყენებით, ხანძრების სწრაფი პრევენციის განხორციელება; პროექტის აღწერა და მიზანი დაცულ ტერიტორიებზე ინვენტარიზაცია; არსებული საძოვრების ხარისხობრივი მაჩვენებლების დადგენა და გამოყენება, ტყის საქართველოში დაცული ტერიტორიების პოპულარიზაციის, ეკოტურიზმის განვითარების და ტურისტების მოზიდვადაინტერესების მიზნით დაცული ტერიტორიების სარეკლამო და სააგიტაციო ღონისძიებების ჩატარება; საზოგადოებაში ეკოლოგიური განათლების, საზოგადოების ცალკეული ჯგუფების გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლებისა და ქცევის გაუმჯობესების მიზნით საჭირო ღონისძიებების გატარება; ბუნებრივ და ისტორიულ-კულტურულ გარემოში რეკრეაციის, ჯანმრთელობის დაცვისა და ტურიზმისათვის ხელსაყრელი პირობების შექმნა საქართველოს ეკოტურისტული პოტენციალის გაზრდის მიზნით; ტრადიციული სამეურნეო საქმიანობის დაცვის, აღდგენისა და განვითარების ხელშეწყობა თვითმყოფადი კულტურული გარემოს აღდგენისათვის და მის შესანარჩუნებლად; ისტორიულ- 273 საქართველოს დაცული ტერიტორიების სისტემის გრძელვადიანი ფინანსური მდგრადობის უზრუნველყოფა შემდეგი ორი კომპონენტის განხორციელებით: დაცული ტერიტორიების სისტემის შემოსავლების საკმარისი და პროგნოზირებადი დონის მიღწევა და დაცული ტერიტორიების მართვის ეფექტიანობისა და შესაძლებლობების გაზრდა; დაცული და აღდგენილი ბუნებრივი ეკოსისტემები, ლანდშაფტები და ცოცხალი ორგანიზმები; დაცული საქართველოს „წითელ ნუსხაში“ შეტანილი, გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი გარეული ცხოველები და ველურ მცენარეთა გენოფონდი, უნიკალური და იშვიათი ორგანული თუ არაორგანული ბუნებრივი წარმონაქმნები; ბუნებრივ და ისტორიულ-კულტურულ გარემოში რეკრეაციის, ჯანმრთელობის დაცვის და ტურიზმისათვის შექმნილი პროექტის მოსალოდნელი ხელსაყრელი პირობები; საბოლოო შედეგი განვითარებული ეკოტურიზმი და დაცულ ტერიტორიებზე ვიზიტორთა გაზრდილი რაოდენობა; საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად მოწყობილი ინფრასტრუქტურა; აღდგენილი და განვითარებული ტრადიციული სამეურნეო საქმიანობა, ადგილობრივი მოსახლეობის გაზრდილი შემოსავლები და გაუმჯობესებული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - არსებობს 18 ტერიტორიული ადმინისტრაცია, დებულებით გათვალისწინებულია სულ 20 ტერიტორიული ადმინისტრაციის ფუნქციონირება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2016 წელს შექმნილი და სრულყოფილად ფუნქციონირებადი ახალი ტერიტორიული ადმინისტრაცია - ფშავ-ხევსურეთის დაცული ტერიტორიებისა და სამეგრელოს ბუნების ძეგლების კომპლექსის და ოკაცეს ბუნების ძეგლების ადმინისტრაცია, სადაც მიმდინარეობს ბიომრავალფეროვნების მონიტორინგი; საბოლოო შედეგის ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დამატებით შექმნილი 2 ახალი ტერიტორიული ადმინისტრაცია არასაკმარისი შეფასების ინდიკატორები საშტატო ერთეულების გამო სრულყოფილად არ ფუნქციონირებს, არ ხორციელდება ვიზიტორების სრულფასოვანი მომსახურება და ტერიტორიის დაცვა; შესაძლო რისკები - ადმინისტრაციის სრულყოფილად ფუნქციონირებისთვის არასაკმარისი საშტატო რესურსი 2. საბაზისო მაჩვენებელი - დაცული ტერიტორიების სააგენტო მართავს 364,0 ათას ჰექტარზე მეტ ტერიტორიას 18 ტერიტორიული ადმინისტრაციის მეშვეობით, რომელთა დაცვასაც ძირითადად ახორციელებენ რეინჯერები. დაცვის ფუნქციის მატარებელი 306 თანამშრომლიდან მხოლოდ 126 თანამშრომელს აქვს ცეცხლსასროლი იარაღი, რის გამოც მათი 274 უსაფრთხოების რისკის ფაქტორი მაღალია; მიზნობრივი მაჩვენებელი - დაცული ტერიტორიების დაცვა ხორციელდება შეუფერხებლად, პატრულირების ინტენსივობა გაზრდილია ყოველწლიურად 10%-ით (პატრულირების სიხშირე, მეტი ტერიტორიის მოცვა), საშუალოვადიან პერიოდში სათანადოდ (ცეცხლსასროლი იარაღით) აღჭურვილია დაცვის ფუნქციის მატარებელი ყველა თანამშრომელი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - რისკების გათვალისწინებით შესაძლებელია ვერ განხორციელდეს დაცული ტერიტორიების სრულყოფილი დაცვა; შესაძლო რისკები - ადამიანური რესურსის გადინება 3. საბაზისო მაჩვენებელი - ლაგოდეხისა და ქცია-ტაბაწყურის აღკვეთილის ალპურ საძოვრებზე და ვაშლოვანის დაცულ ტერიტორიებზე, ადგილობრივი მოსახლეობის მიერ საძოვრების სარგებლობისათვის არ ხდება შესაბამისი თანხის გადახდა, ვინაიდან არ არსებობს საძოვრების მართვის გეგმა და შეფასებული არ არის საძოვრის იჯარით გაცემისათვის შესაბამისი თანხა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - დაცულ ტერიტორიებზე არსებული საძოვრების შეფასებული ხარისხობრივი მაჩვენებლები და მათი გამოყენების მიზნით გაფორმებული საიჯარო ხელშეკრულება 85-მდე ფერმერთან 32,0 ათ. ჰა ტერიტორიაზე; შესაძლო რისკები - კვალიფიციური ექსპერტების სიმცირე, რომელიც უზრუნველყოფს საძოვრების მენეჯმენტის გეგმის შედგენას. საძოვრის გეგმის მომზადებისათვის შესაძლოა საჭირო გახდეს ორწლიანი პერიოდი 4. საბაზისო მაჩვენებელი - დაცულ ტერიტორიებზე 2008 წლიდან ხდება სახანძრო აღჭურვილობის ყოველწლიური შესყიდვა, დღეის მდგომარეობით აღჭურვილია 8 ტერიტორიული ადმინისტრაცია. საშუალოვადიან პერიოდში საჭიროა აღიჭურვოს დამატებით 6 ადმინისტრაცია; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ხანძრებთან ბრძოლის ეფექტურობისათვის შეძენილია შესაბამისი ხანძარსაწინააღმდეგო აღჭურვილობა დაცული ტერიტორიების 3 ადმინისტრაციისთვის; ანთროპოგენური ზემოქმედების შედეგად გაჩენილი ხანძრების რაოდენობა მცირდება 15-20 %-ით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - კლიმატური პირობებიდან (მაღალი ტემპერატურა, გვალვა) და სხვა ფაქტორებიდან (დაუდევრობა) გამომდინარე ხანძრის გაზრდილი რისკი 5. საბაზისო მაჩვენებელი - დღეს არსებული მდგომარეობით დაცული ტერიტორიების ცნობადობა დაბალია, არ არის საკმარისი ის ინფორმაცია, რაც მიეწოდება საზოგადოებას; მოსახლეობის ჩართულობა (განსაკუთრებით მოსწავლე-ახალგაზრდობის) გარემოსდაცვით აქტივობებში არ არის საკმარისი; სრულყოფილი ინფორმაციის მისაღებად, არსებულ ზოგიერთ ვიზიტორთა ცენტრში არ არის მოწყობილი ვიზიტორთა საექსპოზიციო დარბაზი რიგ დაცულ ტერიტორიაზე არსებულ ვიზიტორთა ცენტრებში საგამოფენო დარბაზები მოძველებულია და საჭიროებს განახლებას; 275 მიზნობრივი მაჩვენებელი - განხორციელებული ღონისძიებების შედეგად (რეკლამების დამზადება და განთავსება, ტურების მოწყობა და ვებ-რესურსის განახლება/შექმნა) პოტენციურ და რეალურ ვიზიტორთა რაოდენობა ყოველწლიურად იზრდება 20%-ით; ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნულ პარკში მოწყობილი ეკოსაგანმანათლებლო ბილიკი, რომელსაც ყოველწლიურად სტუმრობს 5,0 ათასამდე მოსწავლე. მოსახლეობისთვის ხელმისაწვდომია საპრომოციო მასალა, გაზრდილია ადგილობრივი მოსახლეობის ჩართულობა გარემოსდაცვით აქტივობებში; საშუალოვადიან პერიოდში გახსნილია 4 ახალი ვიზიტორთა ცენტრი, ხოლო არსებული ცენტრები განახლებულია (მოწყობილია საინფორმაციო და საგამოფენო დარბაზები), შედეგად გაუმჯობესებულია ვიზიტორთა მომსახურების ხარისხი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ ეკო-საგანმანათლებლო აქტივობებისათვის გამოყოფილი მცირე დრო და ტუროპერატორების მიერ ქვეყანაში შემოყვანილი ვიზიტორთა რაოდენობის შემცირება 6. საბაზისო მაჩვენებელი - დონორების დაფინანსებით (KFW, CNF) დაცული ტერიტორიების 12 ადმინისტრაციას აქვს კეთილმოწყობილი ინფრასტრუქტურა; მათ შორის 9 ადმინისტრაციის 240-მდე თანამშრომელი მათი სოციალური გარანტიებით; ალგეთის, კინტრიშის, ყაზბეგისა და ფშავ-ხევსურეთის დაცული ტერიტორიების მახლობლად მცხოვრები მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა შესწავლილია; მიზნობრივი მაჩვენებელი - დაცული ტერიტორიების 12 ადმინისტრაციას აქვს კეთილმოწყობილი ინფრასტრუქტურა, გრძელდება თანამშრომელთა სოციალური გარანტიებით უზრუნველყოფა; ხორციელდება სოციალურ-ეკონომიკური პროექტები ალგეთის, კინტრიშის, ყაზბეგისა და ფშავ-ხევსურეთის დაცული ტერიტორიების მახლობლად მცხოვრები მოსახლეობისათვის (ხიდების შეკეთება, სასტუმრო სახლების მოწყობა, ტრადიციული ხელსაქმის განვითარება); ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5% სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა (38 04) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო ტყის მართვის ქმედითი სისტემის ჩამოყალიბების მიზნით სატყეო სექტორის განვითარების სტრატეგიული გეგმის შემუშავება და ეროვნული სატყეო კონცეფციის დოკუმენტით გათვალისწინებული ქმედებების ეტაპობრივი განხორციელება; სატყეო სფეროში არსებული საკანონმდებლო და მეთოდოლოგიური ბაზის სრულყოფა; ტყეების ეფექტურად მართვისა და ტყის ფიზიკური დაცვის გაუმჯობესების მიზნით ეროვნული სატყეო სააგენტოს 276 ინსტიტუციონალური გაძლიერებისათვის შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება; მერქნული რესურსების მართვის ელექტრონული სისტემის მართვისა და განვითარების უზრუნველყოფა; სააგენტოს თანამშრომელთა უწყვეტი სწავლებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების უზრუნველყოფა; სატყეო-სამეურნეო გზების გაყვანის სამუშაოების განხორციელება ახალი ტყეკაფების გამოყოფისა და ათვისების მიზნით; ტყის ჩახერგილობისაგან გაწმენდა, ძირნაყარის გამოტანა და ნარჩენების განთავსება დადგენილი წესით; მოსახლეობის მერქნულ რესურსზე (მ.შ. სათბობი შეშა) მოთხოვნილების დაკმაყოფილების უზრუნველყოფა; ხე-ტყის დამზადების მიზნით შესაბამისი ფართობების გამოვლენა და სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებების განხორციელება; ტყის მოვლის და აღდგენის ღონისძიებების განხორციელება; სატყეო უბნებში ტყის დროებითი სანერგეების მოწყობა, სადაც მოხდება ნერგების გაზრდა და უზრუნველყოფილი იქნება ამავე უბნებში ტყის გაშენების ღონისძიებები; ტყეების პათოლოგიური გამოკვლევების ჩატარება და დასკვნების საფუძველზე მავნებლებ-დაავადებების ღონისძიებების განხორციელება; ბრძოლის აქტიურად ხანძარსაშიში სატყეო უბნების იდენტიფიცირება და შესაბამისი ხანძარსაწინააღმდეგო პროფილაქტიკური ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის მინერალიზებული ზოლების მოწყობა, პირველადი ხანძარსაწინააღმდეგო და ცეცხლმაქრი საშუალებებისა და შესაბამისი აღჭურვილობის შეძენა; ტყის აღრიცხვის ღონისძიებების განხორციელება, ტყის მართვის გეგმების შემუშავება და ტყეების მდგომარეობის შესახებ მონაცემების მიღების, ანალიზისა და სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებების დაგეგმვის ეფექტური სისტემის დანერგვა; სახელმწიფო ტყის ფონდის აღრიცხვის საფუძველზე ტყის ფონდის გარე კონტურების დაზუსტება, ფრაგმენტაციის თავიდან აცილების მიზნით. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ტყის ფონდის საქართველოს ტყეების ეკოლოგიური ფასეულობები, მათ შორის ბიოლოგიური მრავალფეროვნება; ჩამოყალიბებული ტყის ფონდის მართვის ქმედითი სისტემა; 277 აღდგენილი ტყის ეკოსისტემები; გაზრდილი ტყით დაფარული ფართობები; მერქნული რესურსით უზრუნველყოფის მოწესრიგებული სისტემა; განახლებული ინფორმაცია ტყის რესურსების, მათი ხარისხობრივი და რაოდენობრივი მაჩვენებლების შესახებ, დაგეგმილი სატყეო ღონისძიებები, დაგეგმილი ტყითსარგებლობა; სატყეო შემოსავლების და სატყეო სექტორის წილის ზრდა ქვეყნის ეკონომიკაში. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - სატყეო სფეროში არსებული არასრულყოფილი საკანონმდებლო და მეთოდოლოგიური ბაზა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შემუშავებული „ტყის კოდექსის“ პარლამენტში წარდგენილი ახალი ვარიანტი შესაბამისი კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტებით; შეტანილია ცვლილებები მოქმედ ნორმატიულ დოკუმენტებში; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - შესაბამისი საკანონმდებლო აქტების მიღება დაგეგმილ ვადაზე გვიან; შესაძლო რისკები - შესაბამისი საკანონმდებლო აქტების პროექტების შეთანხმების პროცესის შეფერხება 2. საბაზისო მაჩვენებელი - დღეის მდგომარეობით დონორების დახმარებითა და სააგენტოს დაფინანსებით ტყის აღდგენის სამუშაოები განხორციელებულია 80 ჰა-ზე. განხორციელებულია გაშენებული ნარგაობის მოვლის სამუშაოები, გახარების საბოლოო შედეგის მაჩვენებელი შეადგენს დაახლოებით 75%-ს. შესწავლილი და დაპროექტებულია ნახანძრალი ტერიტორიის 50,0 ჰა ფართობი; შეფასების ინდიკატორები სააგენტოს მიერ რეგიონების მიხედვით გამოვლენილია დეგრადირებული ტყის ის ფართობები, რომლებიც საჭიროებენ აღდგენას. ასევე, მოწყობილია ტყის დროებითი სანერგეები, საიდანაც მიღებული ნერგებით ხდება ტყის აღდგენისა და გაშენების ღონისძიებების წარმოება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ტყის აღდგენის სამუშაოები განხორციელებულია დამატებით 10 ჰა-ზე, გაშენებული ნერგების მოვლის ღონისძიებები ჩატარებულია 80 ჰა-ზე, ნერგების გახარების მაჩვენებელი შეადგენს საშუალოდ 75%-ს; მოწყობილია ტყის დროებითი სანარგეები 4,5 ჰა.ზე, თესლნერგების გამოსავლიანობა შეადგენს 80%-ს; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - გახარების მაჩვენებელი შესაძლებელია შემცირდეს კლიმატური პირობებიდან გამომდინარე 3. საბაზისო მაჩვენებელი - მავნებებელ დაავადებათა წინააღმდეგ ბრძოლის აქტიური ღონისძიებები ხორციელდება 2013 278 წლიდან. დაზიანებული ტყის ფონდის ტერიტორია შეადგენს დაახლოებით 49 000 ჰა-ს. 2013 წლის პერიოდიდან დღემდე მავნებელ-დაავადებათა პროგრესირების შემცირებისა და ტყეების სანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით დამუშავებულია 24 000 ჰექტარი; მავნებელ დაავადებათა პროგრესირება შემცირებულია 50%-ით; ტყეების სანიტარული მდგომარეობა გაუმჯობესებულია 60%-ით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მავნებელ-დაავადებათა პროგრესირების შემცირებისა და ტყეების სანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით დამუშავებული 22 000 ჰექტარი; მავნებელ დაავადებათა პროგრესირება შემცირებულია 40%-ით; ტყეების სანიტარული მდგომარეობა გაუმჯობესებულია 50%-ით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5-10%; შესაძლო რისკები - კლიმატური პირობები, კონკრეტული მავნებლის/დაავადების წინააღმდეგ ბრძოლისათვის დადგენილი ვადები 4. საბაზისო მაჩვენებელი - 2014 წლიდან დაიწყო ხანძარსაშიშ უბნებში სპეციალური ნიშნებისა და საინფორმაციო დაფების განთავსება. დღეის მდგომარეობით განთავსებულია 1 000 ერთეულამდე სპეციალური ნიშანი, 9 სატყეო სამსახური აღჭურვილია მხოლოდ პირველადი სახანძრო ინვენტარით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - დამატებით 500 ერთეული სპეციალური ნიშანი და საინფორმაციო დაფა განთავსებული 44 სატყეო უბანში. სატყეო სამსახურების (9 სატყეო სამსახური) აღჭურვის გაუმჯობესება ხანძასაწინააღმდეგო ინვენტარით. ხანძარსაშიშ უბნებში ანთროპოგენული ზემოქმედების შედეგად ხანძრის წარმოშობის რისკები შემცირებული 40-50%-ით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - არასათანადო მობყრობა; კლიმატური პირობები (მაღალი ტემპერატურის, ქარის გამო შესაძლოა ვერ მოხდეს ხანძრის დროული ლოკალიზება) 5. საბაზისო მაჩვენებელი - გამოყოფილ ტყეკაფებში არსებულ რესურსზე ხელმისაწვდომობის მაჩვენებელი დაბალია; სატყეოსამეურნეო გზების არარსებობა ან არსებულის ხარისხი ვერ უზრუნველყოფს მოსახლეობისგან მოშორებით მდებარე ტყეკაფების ხელმისაწვდომობას. ქვეყნის მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილი (ძირითადად სოფლად მცხოვრები) დამოკიდებულია ტყეზე, მერქნული რესურსის მოხმარების მხრივ. მოსახლეობა წლის განმავლობაში ახორციელებს მერქნული რესურსის ათვისებას გამოყოფილი ტყეკაფებიდან; მოსახლეობის და საბიუჯეტო ორგანიზაციების მერქნულ რესურსებზე (მ.შ. სათბობი შეშა) მოთხოვნილების დაკმაყოფილების მიზნით გამოყოფილ ტყეკაფებამდე მისასვლელი სატყეო სამეურნეო გზების მოწყობა/რეაბილიტაციის სამუშაოები დაიწყო 2014 წელს, დღეის მდგომარეობით მოწყობილია 260-მდე კმ. გზა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მოსახლეობის მერქნულ რესურსებზე (მ.შ. სათბობი შეშა) მოთხოვნილების დაკმაყოფილების მიზნით გამოყოფილი ტყეკაფები საშუალოდ 700,0 ათ. კუბური მეტრი წლიურად, ტყეკაფების გამოყოფა მერქნული რესურსის მოპოვების სამუშაოების სეზონურობის გათვალისწინებით, ყოველწლიურად არაუგვიანეს აგვისტოს თვისა; 279 ყოველწლიურად მოწყობილ/რეაბილიტირებული ტყეკაფებამდე მისასვლელი 180-200 კმ სიგრძის სატყეო-სამეურნეო გზა, რომელიც ექსპლუატაციისათვის მზად იქნება არაუგვიანეს აგვისტოს თვისა, რითაც ხე-ტყის გამოყოფილ რესურსზე ხელმისაწვდომობა მოხდება სრულად; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10% - ტყეკაფები გამოყოფილია 2-3 კვირის დაგვიანებით; გზები საექსპლუატაციოდ მზადაა 2-3 კვირის დაგვიანებით; შესაძლო რისკები - კლიმატური პირობები, სატყეო-სამეურნეო გზების მოწყობის ვადები, გზების მოწყობარეაბილიტაციისთვის საჭირო სპეციალური ტექნიკის არასაკმარისი რაოდენობა 6. საბაზისო მაჩვენებელი - ტყის რესურსების მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია მოძველებულია და არ ასახავს ფაქტიურ მდგომარეობას. ტყის მართვის განახლებული გეგმები შედგენილია მხოლოდ 2 სატყეო უბნისათვის (46 სატყეო უბნიდან), რაც არსებული სახელმწიფო ტყის ფონდის 5 %-ს შეადგენს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ტყის მართვის გეგმები შედგენილია 2 სატყეო (ასპინძა-ახალქალაქი და ახალციხე) უბნისათვის საერთო ფართობით 55 000 ჰა, საერთო ჯამში განახლებული ტყის მართვის გეგმა მოიცავს სახელმწიფო ტყის ფონდის ტერიტორიის დაახლოებით 7,8%-ს; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%, ტენდერის ჩაშლის შემთხვევაში შესაძლოა გადაიწიოს სამუშაოთა შესრულების ვადებმა; შესაძლო რისკები - დაბალი კონკურენტუნარიანი გარემო; სამუშაოთა სპეციფიკაციის გათვალისწინებით მცირეა იმ ფირმების რაოდენობა, რომელიც მონაწილეობას იღებენ ტენდერებში. სამუშაოთა სეზონურობა (საველე სამუშაოები) გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა (38 02) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი გარემოსდაცვითი სახელმწიფო კონტროლის სისტემის სრულყოფა, რომელიც უზრუნველყოფს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის სფეროში კანონმდებლობის მოთხოვნათა შესრულებას, გარემოს დაბინძურებისა და ბუნებრივი რესურსებით უკანონო სარგებლობის პრევენციას, გამოვლენასა და აღკვეთას; კანონდარღვევათა ეფექტური შემაკავებელი პირობების შექმნა და რეგულირების ობიექტების მიერ გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის ნებაყოფლობითი შესრულების სათანადო დონის მიღწევა. 280 გაუმჯობესებული გარემოს დაცვის ხარისხი; შექმნილი კანონდარღვევათა შემაკავებელი გარემო, უზრუნველყოფილი გამოვლენილ კანონდარღვევებზე დროული და პროპორციული რეაგირება, რისი საშუალებითაც მოხდება ლეგალური საქმიანობის ხელშეწყობა და კონკურენციის თანაბარი პროექტის მოსალოდნელი პირობების შექმნა; საბოლოო შედეგი რეგულირების ობიექტების და მოქალაქეების გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის მოთხოვნებზე ინფორმირებულობის მაღალი დონე და დაინტერესებული მხარეების ფინანსური, მატერიალური და დროითი რესურსების შემცირებული ხარჯი; შექმნილი ახალი ინფრასტრუქტურა, სათანადოდ აღჭურვილი სწრაფი რეაგირების ჯგუფები. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის დარღვევით ბუნებრივი რესურსებით უკანონო სარგებლობით გარემოსთვის მიყენებული ზიანის სავარაუდო მაჩვენებლები 2015 წლისათვის შეადგენს 100 მილიონ ლარს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის დარღვევით ბუნებრივი რესურსებით უკანონო სარგებლობით გარემოსთვის მიყენებული ზიანის სავარაუდო მაჩვენებლები 2016 წელს შემცირებულია 30,0 მლნ ლარამდე და ყოველწლიურად 15-20% მცირდება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15%; შესაძლო რისკები - რეგულირების ობიექტებზე გაუთვალისწინებელი (ავარიები, სტიქიური პროცესები) შემთხვევების შედეგად გარემოსათვის მიყენებული ზიანის მაჩვენებლის ზრდა საბოლოო შედეგის 2. შეფასების ინდიკატორები საბაზისო მაჩვენებელი - 2015 წლის ბოლოსთვის დამტკიცებული რეგულირების ობიექტების შემოწმება გეგმის შესაბამისად, შემოწმებულია რეგულირების 180 ობიექტი; სრულად ინსპექტირებულია (მ.შ გეგმიური, არაგეგემიური შემოწმებები და დათვალიერება) 1 900-ზე მეტი ობიექტი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - დამტკიცებული რეგულირების ობიექტების შემოწმება 2016 წლის გეგმის შესაბამისად, გეგმიურად შემოწმებული რეგულირების ობიექტების რაოდენობა გაზრდილია 10%-ით; ინსპექტირებული (მ.შ გეგმიური, არაგეგემიური შემოწმებები და დათვალიერება) ობიექტების რაოდენობა 2016 წელს 2 500 მიაღწევს და ყოველწლიურად 510%-ით გაიზრდება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - რეგულირების ობიექტების საქმიანობის შეჩერება დეპარტამენტისაგან დამოუკიდებელი მიზეზებით, რაც შესაბამისად გამოიწვევს შემოწმების მომდევნო წლებში გადადებას, ან ლიცენზიანტების მიერ ლიცენზიის ნებაყოფლობით გაუქმება ან გასხვისება, რაც თავისთავად გამოიწვევს შესამოწმებელი ობიექტების რაოდენობის შემცირებას 281 3. საბაზისო მაჩვენებელი - სამართალდამრღვევი ობიექტების 65-70% დადგენილ გონივრულ ვადებში ასრულებს გამოვლენილი დარღვევების აღმოფხვრის მიზნით განსაზღვრულ ვალდებულებს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზო მაჩვენებელთან შედარებით ყოველწლიურად 5-10%-ით იზრდება იმ სამართალდამრღვევი ობიექტების რაოდენობა, რომელთაც შეასრულეს გამოვლენილი დარღვევების აღმოფხვრის მიზნით განსაზღვრული ვალდებულები; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - შემაკავებელი გარემოს შესუსტება, რომელმაც შესაძლოა გამოიწვიოს სამართალდამრღვევ ობიექტთა მიერ განსაზღვრული ვალდებულებების შეუსრულებლობა 4. საბაზისო მაჩვენებელი - დღეის მდგომარეობით 8 საოფისე შენობა (თბილისი, მცხეთა, ქუთაისი, რუსთავი, ბათუმი, თელავი, გორი, ოზურგეთი) და სწრაფი რეაგირების 34 არასრულად აღჭურვილი ეკიპაჟი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2016 წლისთვის აშენებული 4 ახალი საოფისე შენობა (სამცხე-ჯავახეთის, რაჭის, სამეგრელოსა და აჭარის რეგიონში) და სრულად აღჭურვილი სწრაფი რეაგირების 34 ეკიპაჟი, მომდევნო წლებში ყოველ სამსახურს ემატება თითო სრულად აღჭურვილი სწრაფი რეაგირების ეკიპაჟი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5% 5. საბაზისო მაჩვენებელი - ინსპექტირებისა და სწრაფი რეაგირების სამსახურის გადამზადებულ თანამშრომელთა რაოდენობა არ აღემატება სამსახურის თანამშრომელთა რაოდენობის 10%-ს (36 ერთეული); ამ ეტაპზე დეპარტამენტს გააჩნია მხოლოდ ერთი ერთეული მცურავი საშუალება - კატარღა, შესაბამისად, დეპარტამენტს არ ჰქონდა თანამშრომლების აღნიშნული მიმართულებით გადამზადების საჭიროება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2016 წლისთვის გადამზადებულია ინსპექტირებისა და სწრაფი რეაგირების სამსახურის 250 თანამშრომელი, რომელთაც გავლილი აქვთ სწავლება მცურავი საშუალებების სწორი და უსაფრთხო წესით გამოყენების მიზნით; გადამზადებულ თანამშრომელთა რიცხვი ყოველწლიურად 20-25%-ით იზრდება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - კადრების ხშირი მობილობა გარემოს დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება, რეგულირება და მართვა (38 01) პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს აპარატი 282 გარემოს დაცვისა და მოსახლეობის ეკოლოგიური უსაფრთხოების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება, ბუნებრივი რესურსების მდგრადი მართვა, საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფა; ნარჩენების, ქიმიური ნივთიერებების, წყლის, ატმოსფერული ჰაერის, ბიომრავალფეროვნების სახელმწიფო მართვა; მიწის დეგრადაციასთან ბრძოლის ღონისძიებების განხორციელება; გარემოზე ზემოქმედების შეფასებას დაქვემდებარებული საქმიანობების ჩამონათვალის სრულყოფა და ეროვნულ კანონმდებლობაში ასახვა; პროექტის აღწერა და მიზანი ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნის, გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის გაცემის შესახებ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში დაგეგმილი საქმიანობების შესწავლა და დასაბუთებული გადაწყვეტილების მიღება; ბიომრავალფეროვნების მონიტორინგის ფარგლებში განხორციელებული ცხოველთა (მათ შორის საქართველოს წითელ ნუსხაში შეტანილი სახეობების) აღრიცხვის და მდგომარეობის შეფასების საფუძველზე მონაცემთა ერთიანი ბაზის შექმნა; წითელი ნუსხის მიღმა დარჩენილი ცხოველთა სახეობების მდგომარეობის შეფასება, სანადირო სახეობებად განსაზღვრისა და რიგ შემთხვევაში დაცვის უფრო ქმედითი ზომების დანერგვა; გარემოს დაცვის სფეროში საინფორმაციო კამპანიებისა და ღონისძიებების ჩატარება, სახელმწიფო, არასამთავრობო, ბიზნეს და საერთაშორისო სექტორთან თანამშრომლობის გაძლიერება; დაინტერესებული მხარეებისთვის სხვადასხვა საინფორმაციო საშუალებების მეშვეობით ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. სახელმწიფოს ერთიან ხედვასა და სტრატეგიასთან შესაბამისობაში გარემოს დაცვის სფეროში განხორციელებული სახელმწიფო პოლიტიკა; პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი კანონმდებლობის რეგულაციის ქვეშ მოქცეული ყველა ის საქმიანობა, რომელიც ზემოქმედებას ახდენს გარემოზე; საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება გარემოსდაცვით საკითხებზე, გარემოსდაცვით აქტივობებში საზოდგადოების ჩართულობა; ცხოველთა, მათ შორის საქართველოს წითელ ნუსხაში შეტანილი სახეობების საწყისი მონაცემების განახლებული ბაზა; 283 საქართველოს ფლორისა და ფაუნის სახეობათა გავრცელების არეალის მდგომარეობის შეფასება და შესაბამისი საკონსერვაციო/აღდგენის მიზნით განხორციელებული ღონიძიებები; 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ყოველწლიურად საშუალოდ გაიცემა 50-მდე ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნა; არსებული რეალობის გათვალისწინებით საჭიროა გაიზარდოს საქმიანობების ჩამონათვალი, რომელიც დაექვემდებარება ეკოლოგიურ ექსპერტიზას; მიზნობრივი მაჩვენებელი - არსებულ კანონმდებლობაში ცვლილების შემდგომ, ეკოლოგიურ ექსპერტიზას დაქვემდებარებული საქმიანობების ჩამონათვალის ზრდის პარალელურად, გაცემული გარემოზე ზემოქმედების ნებართვების რაოდენობის ზრდა 50-70%-ით; გარემოზე მავნე ზემოქმედების დაყვანა გაცემული ნებართვით დასაშვებ მინიმუმამდე; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15%; შესაძლო რისკები - წინასწარ უცნობი ექსპერტიზას დაქვემდებარებული ობიექტების რაოდენობა 2. საბაზისო მაჩვენებელი - გარემოსდაცვით საკითხებზე საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით საბოლოო შედეგის ეწყობა სხვადასხვა საინფორმაციო კამპანიები გარემოსდაცვითი თარიღების მიხედვით; შეფასების ინდიკატორები მიზნობრივი მაჩვენებელი - აღინიშნება წლის ყველა გარემოსდაცვითი თარიღი და ეწყობა საინფორმაციო კამპანიები (საშუალოდ 35 ღონისძიება); სამინისტროს საქმიანობაზე და გარემოსდაცვით საკითხებზე საზოგადოების ინფორმირების მიზნით მუდმივად განახლებული ვებგვერდი და სოციალური ქსელი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 0% 3. საბაზისო მაჩვენებელი - ყოველწლიურად განახლებადი მონაცემთა ბაზა, საქართველოს წითელ ნუსხაში შეტანილი წინასწარ შერჩეული სახეობების მდგომარეობის შესახებ; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ინფორმაცია ყოველწლიურად საქართველოს წითელ ნუსხაში შეტანილი სულ მცირე 5 შერჩეული სახეობის რიცხოვნობის და მდგომარეობის შესახებ; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - კომისიის მიერ ვერ იქნა შერჩეული სახეობები, რომელთა მონიტორინგიც უნდა განხორციელდეს; შერჩეულ იქნა ისეთი სახეობები, რომელთა მონიტორინგისთვის ბიუჯეტით გამოყოფილი თანხა საკმარისი არ არის, ხოლო დონორების მოძიება ვერ მოხერხდა 284 გარემოსდაცვითი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობისა და გარემოსდაცვითი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა (38 06) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფებისთვის გარემოსდაცვითი ინფორმაციის საჯაროობის უზრუნველყოფა; გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში საზოგადოების მონაწილეობის ხელშეწყობის უზრუნველყოფა სათანადო ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების გზით; პროექტის აღწერა და მიზანი გარემოსდაცვითი განათლება მდგრადი განვითარებისთვის - საქართველოს ეროვნული სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის კოორდინაციის უზრუნველყოფა; შესაბამისი სპეციალისტების მომზადების, გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების ორგანიზების უზრუნველყოფა; მონაცემების სისტემატიზაციის, მათზე ხელმისაწვდომობის გაზრდისა და გამარტივების მიზნით გარემოსდაცვით მონაცემთა სისტემის შექმნა, გარემოსდაცვითი ინფორმაციის და ანალიტიკური ანგარიშების მომზადებისა და დაინტერესებული საზოგადოებისთვის მიწოდების მოქნილი მექანიზმის უზრუნველყოფა. გარემოსდაცვითი ინფორმაციის მოძიებისთვის საჭირო წყაროებზე საზოგადოების ხელმისაწვდომობა; სხვადასხვა უწყებაში არსებულ, სათანადოდ დამუშავებულ, ადვილად აღსაქმელ და სანდო გარემოსდაცვით ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობა; სხვადასხვა კამპანიებისა და პროგრამების ორგანიზების გზით საზოგადოებაში გაზრდილი გარემოსდაცვითი ცნობიერება; პროექტის მოსალოდნელი შესაბამისი პროგრამების შემუშავებისა და განხორციელების გზით გარემოს დაცვის საკითხებისადმი სხვადასხვა სამიზნე საბოლოო შედეგი ჯგუფების შეცვლილი ქცევა; სპეციალისტების მომზადების, გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების ღონისძიებების ორგანიზების გზით გარემოს დაცვის სფეროში სპეციალისტების გაძლიერებული შესაძლებლობები; სისტემის გამართული ფუნქციონირებისთვის საჭირო პროგრამული და სამართლებრივი უზრუნველყოფა. 285 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ერთიანი საინფორმაციო სისტემის დანერგვის კუთხით ამ ეტაპზე შექმნილია ატმოსფერულ ჰაერის ანაგარიშგების ელექტრონული სისტემა, გარემოზე ზემოქმედების ნებართვების ვებრუკა, რომელზეც განთავსებულია საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს მიერ "გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის შესახებ" საქართველოს კანონის შესაბამისად გაცემული ნებართვები და მასთან დაკავშირებული ინფორმაცია 2014 წლიდან; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ერთიანი საინფორმაციო სისტემის დანერგვის კუთხით შემდგომ ეტაპზე შექმნილია წყლის და ნარჩენების ანგარიშგების ელექტრონული სისტემა და ნებართვებისა და ლიცენზიების მიღების/გაცემის ელექტრონული სისტემა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%, ერთიანი საინფორმაციო სისტემის სრულყოფილად დანერგვა შესაძლოა ვერ მოესწროს დადგენილ ვადებში; შესაძლო რისკები - სრულფასოვანი პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნისათვის/შემუშავებისათვის საჭირო დრო; პროცესის სრულყოფილად გამართვისათვის საჭირო კადრების სიმცირე 2. საბაზისო მაჩვენებელი - საზოგადოებაში გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლების მიზნით მიმდინარე წელს საბოლოო შედეგის ჩატარებულია 70 გარემოსდაცვითი ღონისძიება, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო 1 695-მა ადამიანმა, მათ შორის: 868 შეფასების ინდიკატორები მოსწავლემ და 259 სტუდენტმა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საზოგადოებაში გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლების მიზნით ყოველწლიურად გარემოსდაცვითი ღონისძიებების (70-მდე წელიწადში) მოწყობა, სადაც მონაწილეობას მიიღებს 2 000-მდე ადამიანი, მ.შ. პრიორიტეტულია სკოლამდელი და სასკოლო ასაკის სამიზნე ჯგუფებისთვის და სტუდენტებისთვის ცნობიერების ასამაღლებელი კამპანიების გამართვა, რომელშიც ყოველწლიურად საშუალოდ 600 მოსწავლე და სტუდენტი იღებს მონაწილეობას; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10% 3. საბაზისო მაჩვენებელი - გარემოს დაცვის სფეროში სპეციალისტების კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით 2015 წლის განმავლობაში ტრენინგი გაიარა სულ 300 თანამშრომელმა, მათ შორის 210-მა ტყის მცველმა, დაცული ტერიტორიების 41-მა თანამშრომელმა, ცენტრის 10-მა თანამშრომელმა და სამინისტროს სხვადასხვა უწყების 39-მა თანამშრომელმა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ახალი პროფესიების დანერგვის ხელშეწყობის მიზნით მომზადებული შესაბამისი ტრეინინგ/მოდულები სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფებისათვის; საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს სისტემაში დასაქმებულთა ტრეინინგები, საშუალოდ წლიურად 300-მდე თანამშრომლის გადამზადება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაბალი ინტერესიდან გამომდინარე, შესაძლოა ვერ შედგეს ტრეინინგ-ჯგუფები დაგეგმილი რაოდენობით; 286 შესაძლო რისკები - საზოგადოების დაბალი ინტერესი ახალი პროფესიების მიმართ; ტრენინგ/მოდულების მოსამზადებლად საჭირო რესურსების სიმცირე ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების დაცვა (38 07) პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკისა და სტრატეგიის შემუშავება, სახელმწიფო რეგულირება და კონტროლის განხორციელება; რადიოაქტიური მასალების, მაიონებელი გამოსხივების გენერატორების, რადიოაქტიური ნარჩენების, მათი მფლობელი ორგანიზაციების და პროფესიული დოზების უწყებრივი რეესტრის შექმნა და მისი წარმოება; რადიოაქტიურ ნარჩენებთან მოპყრობის სახელმწიფო რეგულირება, მართვა და კონტროლი; საქართველოში გარემოს რადიაციული მდგომარეობის მონიტორინგის კოორდინაცია; პროექტის აღწერა და მიზანი ბირთვული და რადიაციული ავარიის, ინციდენტის, ბირთვული და რადიოაქტიური ნივთიერებების არალეგალური მიმოქცევის, სასაზღვრო-გამშვებ პუნქტებზე, საბაჟო და სატრანსპორტო ტერმინალებზე რადიაციული განგაშის შემთხვევებზე რეაგირება; ქვეყანაში არსებული რადიაციული მდგომარეობის შესახებ საქართველოს მთავრობისათვის წარსადგენი ყოველწლიური ანგარიშის მომზადება; ბირთვული და რადიაციული საქმიანობების ავტორიზაცია; ბირთვული და რადიაციული საქმიანობის სახელმწიფო კონტროლი ინსპექტირების განხორციელების გზით; პროექტის მოსალოდნელი მოწესრიგებული საკანონმდებლო ბაზა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საერთაშორისო ხელშეკრულებებთან და 287 საბოლოო შედეგი შეთანხმებებთან; გაუმჯობესებული რადიოაქტიური ნარჩენების მართვის სისტემა; ელექტროენერგიით, წყლით, ფიზიკური დაცვის სისტემითა და აღჭურვილობით მოწესრიგებული ნარჩენების სამარხი და საცავი; რადიოაქტიური შეფასებული გარემოს რადიაციული მდგომარეობა; მაიონებელი გამოსხივების მავნე ზემოქმედებისაგან დაცული მოსახლეობა, და გარემო; სამედიცინო პერსონალისა და პაციენტის დაცვა დადგენილი დოზური ზღვრის გადაჭარბებით დასხივებისგან. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - დღეის მდგომარეობით არსებობს მცხეთის რადიოაქტიური ნარჩენების დროებითი საცავი და სააკაძის რადიოქტიური ნარჩენების სამარხი, რომელთა ინფრასტრუქტურა მოუწესრიგებელია; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ინფრასტრუქტურულად გამართული, ფიზიკური დაცვის სისტემებით უზრუნველყოფილი რადიოაქტიური ნარჩენების 2 ლოკაცია 2. საბაზისო მაჩვენებელი - დღემდე არ ხორციელდებოდა საქართველოს რეგიონებში რადიაციის ფონური მაჩვენებლებისა და გარემოში (ნიადაგში, ჰაერში, წყალში) არსებული რადიონუკლიდების მონიტორინგი შესაბამისი ტექნიკური აღჭურვილობის უქონლობის გამო; საბოლოო შედეგის მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს რეგიონებში (ანასეული, აჭარაში ყოფილი სამხედრო ბაზების ტერიტორია, შეფასების ინდიკატორები გრიგოლეთი, რიკოთის უღელტეხილი, ტყიბული, ჭიათურა) განხორციელდება რადიაციის ფონური მაჩვენებლებისა და გარემოში (ნიადაგში, ჰაერში, წყალში) არსებული რადიონუკლიდების მონიტორინგი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - რადიონუკლიდების მონიტორინგისათვის საჭირო აღჭურვილობის ტექნიკური გაუმართაობა 3. საბაზისო მაჩვენებელი - დღეის მდგომარეობით წლის განმავლობაში საშუალოდ გაიცემა ბირთვულ და რადიაციულ საქმიანობაზე 216 ცალი ლიცენზია და 38 ნებართვა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - გაკონტროლებული დასხივების დადგენილი დოზური ზღვარი სამედიცინო დაწესებულებებში, დაცული პაციენტები, პერსონალი, მოსახლეობა და გარემო; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; 288 შესაძლო რისკები - საკანონმდებლო მოთხოვნების შეუსრულებლობა ოპერატორის მიერ სანერგე მეურნეობის სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა (38 05) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ეროვნული სატყეო სანერგე მეურნეობა სახელმწიფო ტყის ფონდის აღდგენის მიზნით მაღალი ხარისხის წიწვოვანი და ფოთლოვანი ხემცენარეების გამოყვანა; პროექტის აღწერა და მიზანი მაღალი ხარისხის ნერგების გამოყვანა ქარსაფარი ზოლების აღდგენა-განაშენიანებისათვის, მუნიციპალიტეტებისა და ქალაქგამწვანების, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და კერძო მოთხოვნების დაკმაყოფილებისათვის; ტყის ჯიშთა სარგავი მასალის გამოყვანისათვის ტრადიციული მეთოდისა (ღია გრუნტში) და ასევე კონტეინერული მეთოდის (სასათბურე მეურნეობაში) გამოყენება; საქართველოს „წითელი ნუსხაში“ შეტანილი სახეობების დაცვა-აღდგენის ხელშეწყობა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი გამოყვანილი ტყის შემქმნელი ძირითადი სახეობების ნერგები; გამოყვანილი და მოვლილი საქართველოს წითელ ნუსახაში შემავალი სხვადასხვა სახეობის ნერგები. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 2015 წლის ბოლოსთვის ტყის და ქარსაფარი ზოლის შემქმნელი ძირითადი სახეობის მილიონამდე გამოყვანილი ნერგი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ტყის და ქარსაფარი ზოლის შემქმნელი ძირითადი სახეობების გამოყვანილი ნერგების რაოდენობა 2-ჯერ გაზრდილი; საბოლოო შედეგის ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შეფასების ინდიკატორები შესაძლო რისკები - სსიპ-ის მოსალოდნელზე ნაკლები საკუთარი შემოსავლები 2. საბაზისო მაჩვენებელი - სულ საქართველოში არსებობს წითელ ნუსხაში შემავალი მცენარეების 56 სახეობა, მათ შორის 8 სახეობის 153,0 ათ. ნერგი გამოყვანილი იქნება 2015 წლის ბოლომდე; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მოვლილი 2015 წელს გამოყვანილი საქართველოს წითელ ნუსხაში შემავალი 8 სახეობის 153,0 ათასი ნერგი და გამოყვანილი ნერგების ბუნებაში გადატანის დაწყება, გარემოდან ამოღებული ინდივიდების შევსების 289 მიზნით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 0% გარემოს დაცვის სფეროში მონიტორინგი, პროგნოზირება და პრევენცია (38 08) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ – გარემოს ეროვნული სააგენტო ჰიდრომეტეოროლოგიურ პარამეტრებზე სტანდარტული და სპეციალიზირებული დაკვირვების სისტემების შეძენა და დანერგვა; ქვეყნის მასშტაბით გეოლოგიურად და ჰიდროლოგიურად საშიში არეალების დადგენა; სტიქიური უბედურების თავიდან აცილების მიზნით სხვადასხვა სახის დაკვირვებების/მონიტორინგის წარმოება და მასთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურის გაფართოება (რეაბილიტაცია/მოდერნიზაცია/მოწყობა); სტიქიური უბედურების თავიდან აცილების მიზნით ადრეული შეტყობინებების სისტემების დანერგვა (ამინდისა და ჰიდროლოგიური პროგნოზების თანამედროვე ტექნოლოგიების ათვისება) სპეციალიზებული აეროლოგიური, აგრომეტეოროლოგიური, ოზონომეტრული და სხვა სახის დაკვირვებების წარმოება; პროექტის აღწერა და მიზანი გარემოს დაბინძურების დონის შეფასება, მონიტორინგი, ინფრასტრუქტურის განახლება/მოწყობა; გარემოს დაცვის საკითხებთან დაკავშირებით ანგარიშების მომზადება/გავრცელება; ქვეყნის სიმდიდრის – სასარგებლო წიაღისეულის (გარდა ყველა სახის ნახშირწყალბადების) შესახებ ინფორმაციის სრულყოფა, მის შემდგომ მოპოვება და განკარგვა; სანაპირო ზონების ინფრასტრუქტურის მდგრადი განვითარების უზრუნველყოფა, სანაპირო ზონებში მიმდინარე მორფოდინამიკურ პროცესებზე უარყოფითი ზეგავლენის თავიდან აცილებისა და რიგ შემთხვევაში აღნიშნული პროცესების გაუმჯობესების გზით; სახელმწიფო გეოლოგიური რუკების შედგენა; 290 სააგენტოსა და საქართველოს „წიაღის შესახებ ინფორმაციის ერთიანი სახელმწიფო ფონდში“ დაცული მასალის ელექტრონულ ფორმატში გადაყვანა შემდგომში უფრო ეფექტურად გამოყენებისათვის. მოსალოდნელი სტიქიური ჰიდრომეტეოროლოგიური და გეოლოგიური მოვლენების პროგნოზების გაზრდილი სიზუსტე და გამართლებადობა; შესაძლო სტიქიური ჰიდრომეტეოროლოგიური და გეოლოგიური მოვლენებით გამოწვეული შერბილებული ეკონომიკური ზარალი; სტიქიური ჰიდრომეტეოროლოგიური და გეოლოგიური მოვლენებით გამოწვეული ადამიანთა შესაძლო მსხვერპლის გამორიცხვა ან მინიმუმამდე დაყვანა; პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი „დიდი თბილისის“ გეოლოგიური საფრთხეების რუკის შექმნა, რომელიც საშუალებას მოგვცემს სწორად შევაფასოთ მოსახლეობაზე, ინფრასტრუქტურასა და გარემოზე საშიში გეოლოგიური პროცესების შესაძლო ნეგატიური ზემოქმედების რისკი; საქართველოში შავი ზღვის სანაპიროსა და შიდა წყალსატევების ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესებული შეფასება, გაზრდილი გარემოს დაბინძურების და ბიორესურსების შესახებ ინფორმაციის სანდოობა და საიმედოობა; ატმოსფერულ ჰაერზე დაკვირვების ავტომატური სადგურების მონაცემების საშუალებით ჰაერის დაბინძურებაზე უწყვეტი დაკვირვება და ქალაქების ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების რეალური სურათის მიღების უზრუნველყოფა; შედგენილი 1:200000 მასშტაბის გეოლოგიური რუკების კომპლექტი და მისი ელექტრონული ვერსია ქართულ და ინგლისურ ენებზე, სადაც ასახულია რეგიონში არსებული ქანების პეტროგრაფიული, ლითოლოგიური, სტრატიგრაფიული და მინერალოგიური კვლევების შედეგები; არსებული გეოლოგიური ფონდების ელექტრონულ ვერსიაში გადაყვანით მნიშვნელოვანი ღირებულების ინფორმაციის გადარჩენა, უფრო სრულყოფილი ქვეყნის მინერალურ-რესურსული ბაზა. 1. საბოლოო შედეგის საბაზისო მაჩვენებელი - სტიქიური გეოლოგიური პროცესების შეფასება საქართველოს მასშტაბით 3 668 დასახლებული შეფასების ინდიკატორები პუნქტიდან (მ.შ 1600 სტიქიურად საშიშ უბნად შეიძლება ჩაითვალოს) 1 200 პუნქტში ხორციელდება (33%); მიზნობრივი მაჩვენებელი - სტიქიური გეოლოგიური პროცესების შეფასება საქართველოს მასშტაბით 3668 დასახლებული 291 პუნქტიდან 1 600 პუნქტში (44%); ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - მოსალოდნელზე დაბალი საკუთარი შემოსავლები; სტიქიური გეოლოგიური პროცესების რაოდენობრივი და მასშტაბური გააქტიურებები 2. საბაზისო მაჩვენებელი - არსებობს „დიდი თბილისის“ ფარგლებში პირველადი სამოქმედო ინფორმაცია და წინასწარი საინჟინრო-გეოდინამიკური რუკა, რომელიც გადაეცემა ქალაქ თბილისის მერიას; მიზნობრივი მაჩვენებელი - „დიდი თბილისის“ ფარგლებში სამოქმედო ინფორმაციის და საინჟინრო-გეოდინამიკური რუკის 100%-ით დეტალიზაცია, რაც 30%-ით გაზრდის ინფორმაციის მასშტაბურობას. შედგენილი საბოლოო საინჟინროგეოლოგიური ანგარიში, შესაბამისი დასკვნებით და რეკომენდაციებით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5% (აქ გათვალისწინებულია გეოლოგიური სტიქიის სპეციფიურობა, რომელიც მუდმივ დინამიკაში იმყოფება. აქედან გამოდინარე, შესაძლებელია წარმოიშვას საჭიროება გაუთვალისწინებელი დამატებითი სამუშაოებებისა); შესაძლო რისკები - ფორს-მაჟორული სიტუაციები 3. საბაზისო მაჩვენებელი - ზედაპირული წყლებისა და ნიადაგის ხარისხის უკეთ შესწავლის მიზნით აუცილებელია მონიტორინგის არეალის გაფართოება. ზედაპირული წყლების ხარისხის შესაფასებლად ამჟამად დაკვირვებები მიმდინარეობს 116 კვეთზე, რაც შეადგენს დაგეგმილი 170 კვეთის 68%-ს, ნიადაგის დაბინძურების მონიტორინგი კი ამჟამად მიმდინარეობს 30 დასახლებულ პუნქტში, რაც შეადგენს დაგეგმილი 85 პუნქტის 35 %-ს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საშუალოვადიანი პერიოდის ბოლოს წყლის ხარისხის მონიტორინგი მიმდინარეობს 170 წერტილში (წლიური ზრდა 12-15%-ით), ხოლო ნიადაგის დაბინძურების მონიტორინგი - 70 დასახლებულ პუნქტში (წლიური ზრდა - 30%-მდე); ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - არასაკმარისი ადამიანური რესურსი - ზედაპირული წყლებისა და ნიადაგის ასაღები სინჯების რაოდენობის მატება საჭიროებს საექსპედიციო სამუშაოების რაოდენობის გაზრდას, რაც შესაბამისად მოითხოვს დამატებით ადამიანურ რესურსს 4. საბაზისო მაჩვენებელი - საველე ჰიდრომეტეოროლოგიური ექსპედიციური სამუშაოების მოცულობა საჭირო მოცულობის 50% შეადგენს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საველე ჰიდრომეტეოროლოგიური ექსპედიციური სამუშაოების მოცულობა ყოველწლიურად გაიზრდება 5%-ით, შედეგად 3-5%-ით ამაღლდება გაზაფხულის წყალდიდობის პროგნოზის გამართლებადობა და 10%-ით გაიზრდება მდინარეებზე წყლის ხარჯების გაზომვის რაოდენობა. აგრეთვე 5%-ით გაიზრდება შესწავლილი მყინვარების 292 რაოდენობა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - ექსპედიციური სამუშაოების მოცულობის ზრდის 20%; შესწავლილი მყინვარების რაოდენობის 20%; გაზომილი წყლის ხარჯების რაოდენობის 10 %; შესაძლო რისკები - ქვეყნის ტერიტორიაზე გახშირებული მასშტაბური სტიქიური ჰიდრომეტეოროლოგიური მოვლენების შემთხვევაში ადამიანური რესურსების უკმარისობა 5. საბაზისო მაჩვენებელი - ამჟამად არსებული ატმოსფერული ჰაერის მონიტორინგის სისტემა 25%-ით აკმაყოფილებს თანამედროვე მოთხოვნებსა და სტანდარტებს. ავტომატური მონიტორინგი უწყვეტ რეჟიმში ტარდება მხოლოდ ქალაქ თბილისში; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ინდიკატორული გაზომვების მეშვეობით ყოველწლიურად 10%-ით გაიზრდება ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების დონის შეფასება საქართველოს შემდეგ ქალაქებში: თბილისი, ბათუმი, ქუთაისი, რუსთავი, ზესტაფონი, თელავი, გორი, ახალციხე და ზუგდიდი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - შესაბამისი აღჭურვილობის ტექნიკური გაუმართაობა - შესაძლებელია მოხდეს ინდიკატორული მილაკების მექანიკური დაზიანება, როგორც მონიტორინგის ადგილებზე განთავსების, ასევე ტრანსპორტირების დროს 6. საბაზისო მაჩვენებელი - გეოლოგიურ ფონდებში არსებული ინფორმაციის (ტექსტური, გრაფიკული მასალა და რუკები) ქაღალდის ფორმატიდან ელექტრონულ ვერსიაში გადაყვანა, დაარქივება და შენახვა განხორციელებულია 15%-ით; წლის ბოლომდე იგეგმება სასარგებლო წიაღისეულით სარგებლობისთვის სალიცენზიოდ წინასწარ შერჩეული ობიექტებისათვის 1 300 გეოსაინფორმაციო პაკეტის შედგენა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - გეოლოგიურ ფონდებში არსებული ინფორმაცია დაარქივებული და გადაყვანილი ელექტრონულ ფორმატში; გაგრძელდება სასარგებლო წიაღისეულით სარგებლობისთვის სალიცენზიოდ წინასწარ შერჩეული ობიექტებისათვის გეოსაინფორმაციო პაკეტების მომზადება; გაგრძელდება სასარგებლო წიაღისეულის კადასტრის წარმოება; მთავრობისთვის შექმნილი წიაღის სახელმწიფო ბალანსი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%. საგენტოს გეოლოგიურ ფონდებში დაცულია 20,0 ათასზე მეტი გეოლოგიური ანგარიში, რომელთაგან თითოეული რამდენიმე ტომისაგან შესდგება, შესაბამისი ტექსტური და გრაფიკული (რუკები, სქემები, დიაგრამები და ა.შ.) დანართით. მათი სიძველიდან და ცვეთის ხარისხიდან გამომდინარე, არ არის გამოირიცხული, რომ ვერ მოხერხდეს მათი სრულყოფილი აღდგენა; შესაძლო რისკები - ტექნიკურ უზრუნველყოფაში შეფერხება, ვინაიდან პროექტის განსახორციელებლად გამოიყენება სხვადასხვა სპეციფიკის ტექნიკური აღჭურვილობა (სხვადასხვა ტიპის სკანერები, კომპიუტერები, სერვერები და სხვა), სამუშაოების მოცულობიდან გამომდინარე შესაძლოა მათ დროებით მწყობრიდან გამოსვლა 293
სხვა
დანართი #1.1 ძირითადი ეკონომიკური და ფინანსური ინდიკატორები (საბაზო სცენარი) 2012 ფაქტ. 2013 ფაქტ. 2014 ფაქტ. 2015 მოსალ 2016 პროგნ. 2017 პროგნ. 2018 პროგნ. 2019 პროგნ. 7.5% 6.4% 2.6% 3.3% 8.7% 4.8% 7.9% 2.8% 7.6% 3.0% 9.7% 5.5% 9.2% 5.5% 9.2% 5.5% 26167.3 15846.9 26847.4 16140.5 29187.0 16530.2 31504.4 13878.6 33909.8 14129.1 37205.8 15502.4 40625.9 16927.5 44360.5 18483.5 5818.1 3523.4 9491.6 -0.9% -1.4% 1.0% 5982.6 3596.6 8044.4 -0.5% 2.4% -0.7% 6499.7 3680.8 10132.8 3.1% 2.0% 3.8% 8447.4 3721.3 11110.3 4.0% 5.5% 5.0% 9092.3 3788.5 11954.1 4.5% 4.5% 4.5% 9976.1 4156.7 13533.8 4.0% 4.0% 4.0% 10893.1 4538.8 15029.7 3.5% 3.5% 3.5% 11894.5 4956.0 16687.8 3.5% 3.5% 3.5% ნაერთი ბიუჯეტი გადასახადები და სოციალური შენატანები გადასახადები ხარჯები და არა ფინანსური აქტივების ზრდა ხარჯები 8.7% 8.7% 7.1% 8.7% -0.2% -0.2% -1.7% 6.4% 8.7% 8.7% 12.1% 13.9% 10.1% 10.1% 6.4% 4.6% 6.3% 6.3% 6.5% 8.7% 7.9% 7.9% 6.0% 2.4% 9.2% 9.2% 8.3% 7.5% 8.2% 8.2% 7.1% 6.2% საგარეო სექტორი ექსპორტი საქონელი მომსახურება იმპორტი საქონელი მომსახურება 15.6% 7.9% 28.2% 15.8% 16.0% 14.9% 19.3% 21.3% 16.5% 1.6% 0.4% 8.1% -1.7% -4.1% 1.8% 7.3% 7.3% 7.5% -12.9% -21.1% -1.8% -13.1% -14.8% -4.4% 7.4% 6.9% 7.9% 3.5% 3.0% 6.0% 13.0% 15.4% 10.5% 11.5% 12.0% 9.1% 13.1% 15.2% 10.7% 10.6% 11.3% 7.6% 13.1% 15.2% 10.7% 10.7% 11.3% 7.6% 12.2% 11.4% 7.6% 22.5% 24.5% 33.2% 12.8% 13.8% 9.1% 13.0% 21.7% 12.2% 12.1% 11.6% 12.5% 16.3% 18.1% 18.4% 15.4% 17.5% 17.9% 15.4% 17.5% 17.9% 3.3 6.4 2.7 5.0 2.6 4.9 2.3 4.7 2.2 4.5 2.1 4.2 1.9 3.9 1.8 3.6 2.43 1.25 2.47 1.36 2.49 1.31 2.68 1.30 2.67 1.31 2.71 1.33 2.76 1.36 2.81 1.39 მთლიანი საერთაშორისო რეზერვები ერთი თვის საშუალო იმპორტის ჯერადი მლნ აშშ დოლარი 3.8 2873.0 3.6 2823.4 3.2 2699.1 3.4 2456.2 3.4 2529.9 3.4 2808.2 3.3 3089.0 3.4 3428.8 საპროცენტო განაკვეთები (ეროვნულ ვალუტაში), პროცენტი სესხებზე დეპოზიტებზე 22.0% 10.8% 20.7% 9.8% 19.7% 8.4% 18.5% 8.0% 16.5% 7.0% 14.5% 6.0% 12.5% 5.0% 10.5% 4.0% რეალური სექტორი ინვესტიციები 36.3% 30.0% 34.7% 35.3% 35.3% 36.4% 37.0% 37.6% ნაერთი ბიუჯეტი შემოსავლები გადასახადები და სოციალური შენატანები გადასახადები ხარჯები და არა ფინანსური აქტივების შეძენა ხარჯები არა ფინანსური აქტივების შეძენა საოპერაციო სალდო მთლიანი სალდო 28.9% 25.5% 25.5% 30.6% 23.2% 7.3% 5.7% -0.6% 27.7% 24.8% 24.8% 29.3% 24.1% 5.2% 3.6% -1.1% 27.8% 24.8% 24.8% 30.2% 25.2% 4.9% 2.6% -2.0% 28.1% 25.3% 25.3% 29.8% 24.5% 5.3% 3.6% -0.7% 27.5% 25.0% 25.0% 29.5% 24.7% 4.7% 2.8% -1.2% 26.8% 24.6% 24.6% 28.5% 23.1% 5.4% 3.7% -1.4% 26.6% 24.6% 24.6% 28.2% 22.7% 5.5% 3.9% -1.5% 26.2% 24.4% 24.4% 27.7% 22.1% 5.6% 4.1% -1.4% -26.6% -21.7% -25.6% -27.8% -27.3% -27.1% -26.7% -26.3% -20.6% -11.7% -14.9% -5.8% -18.5% -9.8% -18.9% -10.2% -17.6% -9.5% -16.9% -9.3% -15.8% -8.7% -14.6% -8.1% 34.8% 27.6% 72.1% 2.3% 95.5% 7.2% 120.5% 34.7% 27.2% 58.3% 4.9% 98.1% 7.5% 125.3% 35.6% 26.8% 59.2% 5.1% 96.4% 8.8% 128.1% 43.3% 34.2% 72.7% 3.9% 121.6% 9.1% 154.0% 42.8% 33.9% 72.2% 3.9% 123.0% 8.9% 155.5% 42.1% 33.0% 68.3% 3.4% 123.2% 9.1% 157.3% 41.1% 31.9% 63.6% 4.0% 119.6% 9.2% 154.4% 39.8% 30.5% 58.9% 3.9% 116.4% 9.3% 151.8% 3.0% 7.9% 7.9% 6.2% 6.7% 6.1% 7.4% 7.8% (პროცენტული ცვლილება წინა წელთან თუ სხვაგვარად არ არის მითითებული) ეროვნული შემოსავალი და ფასები ნომინალური მშპ რეალური მშპ ნომინალური მშპ მლნ ლარი მლნ აშშ დოლარი მშპ ერთ სულ მოსახლეზე ლარი აშშ დოლარი ინვესტიციები, მლნ ლარი სამომხმარებლო ფასების ინდექსი, საშუალო პერიოდის სამომხმარებლო ფასების ინდექსი, პერიოდის ბოლოს მშპ-ს დეფლატორი ფული და კრედიტი (პერიოდის ბოლოს) სარეზერვო ფული ფართო ფული M3 ფართო ფული M2 ფულის მიმოქცევის სიჩქარე M3 M2 ფულის მულტიპლიკატორი M3 M2 (პროცენტულად მშპ-სთან თუ სხვაგვარად არ არის მითითებული) საგარეო სექტორი სავაჭრო ბალანსი მიმდინარე ანგარიშის ბალანსი ტრანსფერების გარეშე ტრანსფერების ჩათვლით სახელმწიფო ვალები მთავრობის ვალი პროცენტულად მშპ-სთან საგარეო ვალი პროცენტულად მშპ-სთან საგარეო ვალი პროცენტულად ექსპორტთან საგარეო ვალის მომსახურება პროცენტულად ექსპორტთან საგარეო ვალი პროცენტულად ბიუჯეტის შემოსავლებთან საშინაო ვალი პროცენტულად მშპ-სთან მთავრობის ვალი პროცენტულად ბიუჯეტის შემოსავლებთან საგარეო ვალის მომსახურება პროცენტულად ბიუჯეტის შემოსავლებთან შენიშვნა: გაანგარიშებები გაკეთებულია მაკროეკონომიკური მოდელის გამოყენებით და მონაცემების თავსებადობის უზრუნვეყყოფის მიზნით, გასული პერიოდის ზოგირთი სტატისტიკური მონაცემი კორექტირებულია დანართი #1.2 ეროვნული ანგარიშები (საბაზო სცენარი) 2012 ფაქტ. 2013 ფაქტ. 2014 ფაქტ. 2015 მოსალ 2016 პროგნ. 2017 პროგნ. 2018 პროგნ. 2019 პროგნ. 21817.0 2500.3 19316.7 9491.6 1916.2 7575.4 9983.0 5782.5 4200.4 15124.3 12742.4 2381.8 26167.3 -242.7 -132.6 -110.1 25924.6 2324.3 254.2 2070.2 28248.9 24266.6 9491.5 6431.9 1482.0 4949.9 3059.6 22280.2 2406.0 19874.3 8044.4 1391.5 6652.9 11997.9 7068.5 4929.4 15475.2 12881.7 2593.5 26847.4 -512.9 -134.3 -378.6 26334.5 2437.8 224.0 2213.8 28772.3 25401.6 8044.3 6492.1 964.7 5527.4 1552.3 24163.2 2665.5 21497.8 10132.8 1443.9 8688.9 12518.3 7192.4 5325.8 17627.3 14668.9 2958.5 29187.0 -279.8 -139.5 -140.3 28907.2 2527.6 267.3 2260.3 31434.8 28019.8 10132.8 7271.6 749.5 6522.1 2861.2 26075.6 2691.0 23384.6 11110.3 1668.0 9442.3 14017.7 7292.1 6725.6 19699.3 16064.1 3635.1 31504.4 -281.8 -179.0 -102.8 31222.6 2757.5 193.0 2564.5 33980.1 30146.1 11110.3 7904.5 1143.0 6761.5 3205.9 27602.2 2897.0 24705.2 11954.1 1606.0 10348.1 15918.9 8243.5 7675.4 21565.4 17490.4 4075.0 33909.8 -304.8 -262.0 -42.8 33604.9 2724.3 215.0 2509.3 36329.3 32491.2 11962.6 8735.5 949.6 7785.9 3227.1 29718.9 3050.0 26668.9 13533.8 2004.0 11529.8 17994.9 9515.4 8479.5 24041.8 19597.0 4444.8 37205.8 -222.4 -210.0 -12.4 36983.4 2804.4 200.0 2604.4 39787.8 35358.8 13533.8 10068.8 1379.0 8689.8 3465.0 31850.5 3280.0 28570.5 15029.7 2245.0 12784.7 20347.3 10959.2 9388.1 26601.6 21820.6 4781.1 40625.9 -154.5 -215.0 60.5 40471.5 2856.3 175.0 2681.3 43327.8 38457.8 15029.7 11477.3 1590.0 9887.3 3552.5 34095.9 3430.0 30665.9 16687.8 2480.0 14207.8 23016.2 12622.2 10394.0 29439.5 24296.7 5142.8 44360.5 -68.7 -210.0 141.3 44291.8 2910.3 160.0 2750.3 47202.1 41937.1 16687.8 13106.2 1835.0 11271.2 3581.6 6.4% 3.3% 4.8% 2.8% 3.0% 5.5% 5.5% 5.5% 5818.1 3523.4 195.8% 1.0% 194.5% -0.9% 5982.6 3596.6 194.5% -0.7% 193.5% -0.5% 6499.7 3680.8 201.8% 3.8% 199.4% 3.1% 8447.4 3721.3 211.9% 5.0% 207.4% 4.0% 9092.3 3788.5 221.4% 4.5% 216.7% 4.5% 9976.1 10893.1 11894.5 4156.7 4538.8 4956.0 230.3% 238.3% 246.7% 4.0% 3.5% 3.5% 225.4% 233.3% 241.4% 4.0% 3.5% 3.5% 193.2% -1.4% 197.7% 2.4% 201.6% 2.0% 212.7% 5.5% 222.2% 4.5% 231.1% 4.0% 239.2% 3.5% 247.6% 3.5% 22.0% 20.7% 19.7% 18.5% 16.5% 14.5% 12.5% 10.5% 10.8% 11.3% 9.8% 10.9% 8.4% 11.3% 8.0% 10.5% 7.0% 9.5% 6.0% 8.5% 5.0% 7.5% 4.0% 6.5% (მლნ ლარი) სამომხმარებლო ხარჯები მთავრობა კერძო ინვესტიციები მთავრობა კერძო ექსპორტი საქონელი მომსახურება იმპორტი საქონელი მომსახურება მთლიანი შიდა პროდუქტი წმინდა ფაქტორული შემოსავლები მთავრობა კერძო მთლიანი ეროვნული პროდუქტი ტრანსფერები უცხოეთიდან მთავრობა კერძო მთლიანი ეროვნული განკარგვადი შემოსავალი კერძო განკარგვადი შემოსავალი მთლიანი დანაზოგები ეროვნული დანაზოგები მთავრობა კერძო საგარეო დანაზოგები (მიმდ. ანგ. დეფიციტი) მემორანდუმის მუხლები მშპ-ს ზრდა, % მშპ ერთ სულ მოსახლეზე ლარი აშშ დოლარი მშპ-ს დეფლატორი (2001 =100) პროცენტული ცვლილება, % სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2001 = 100) პროცენტული ცვლილება, % სამომხმარებლო ფასების ინდექსი, პერიოდის ბოლოს პროცენტული ცვლილება, % საპროცენტო განაკვეთი სესხებზე (ეროვნულ ვალუტაში), % საპროცენტო განაკვეთი დეპოზიტებზე (ეროვნულ ვალუტაში), % საპროცენტო განაკვეთების განფენა, % 2012 ფაქტ. 2013 ფაქტ. 2014 ფაქტ. 2015 მოსალ 2016 პროგნ. 2017 პროგნ. 2018 პროგნ. 2019 პროგნ. 11219.9 1285.8 9934.0 4881.2 985.4 3895.8 5097.7 2952.8 2144.9 7836.7 6602.6 1234.2 13362.1 -123.9 -67.7 -56.2 13238.1 1186.9 129.8 1057.1 14425.0 12391.5 4846.8 3284.4 756.8 2527.6 1562.4 11517.2 1243.7 10273.5 4158.4 719.3 3439.0 6169.7 3634.8 2534.8 8039.5 6692.2 1347.3 13805.7 -263.7 -69.0 -194.7 13542.0 1253.6 115.2 1138.4 14795.5 13062.3 4136.6 3338.4 496.1 2842.3 798.2 12118.5 1336.8 10781.7 5081.9 724.2 4357.7 6203.5 3564.2 2639.2 8940.1 7439.7 1500.5 14463.7 -138.6 -69.1 -69.5 14325.1 1252.6 132.5 1120.1 15577.7 13885.4 5021.3 3603.5 371.4 3232.0 1417.9 12574.7 1297.7 11277.0 5357.9 804.4 4553.5 6615.9 3441.6 3174.2 9679.4 7893.3 1786.2 14869.0 -133.0 -84.5 -48.5 14736.0 1301.4 91.1 1210.3 16037.4 14227.9 5243.7 3730.6 539.5 3191.2 1513.1 12737.7 1336.9 11400.8 5516.5 741.1 4775.4 7189.6 3723.1 3466.5 10128.7 8214.8 1913.9 15315.1 -137.7 -118.3 -19.3 15177.4 1230.4 97.1 1133.3 16407.8 14674.4 5402.8 3945.3 428.9 3516.5 1457.5 13187.0 1353.4 11833.7 6005.3 889.2 5116.1 7814.7 4132.3 3682.4 10849.5 8843.7 2005.8 16157.4 -96.6 -91.2 -5.4 16060.8 1217.9 86.9 1131.0 17278.7 15355.3 5877.4 4372.6 598.9 3773.8 1504.7 13654.9 1406.2 12248.7 6443.5 962.5 5481.1 8537.4 4598.3 3939.1 11589.8 9506.8 2083.0 17046.1 -64.8 -90.2 25.4 16981.3 1198.5 73.4 1125.0 18179.7 16136.3 6306.3 4815.7 667.1 4148.6 1490.6 14123.3 1420.8 12702.5 6912.5 1027.3 5885.2 9330.7 5117.0 4213.7 12382.8 10219.7 2163.2 17983.6 -27.8 -85.1 57.3 17955.8 1179.8 64.9 1115.0 19135.6 17001.2 6765.2 5313.2 743.9 4569.3 1452.0 83.4% 9.6% 73.8% 36.3% 7.3% 28.9% 38.2% 22.1% 16.1% 57.8% 48.7% 9.1% 100.0% -0.9% -0.5% -0.4% 99.1% 8.9% 1.0% 7.9% 108.0% 92.7% 36.3% 24.6% 5.7% 18.9% 11.7% 83.0% 9.0% 74.0% 30.0% 5.2% 24.8% 44.7% 26.3% 18.4% 57.6% 48.0% 9.7% 100.0% -1.9% -0.5% -1.4% 98.1% 9.1% 0.8% 8.2% 107.2% 94.6% 30.0% 24.2% 3.6% 20.6% 5.8% 82.8% 9.1% 73.7% 34.7% 4.9% 29.8% 42.9% 24.6% 18.2% 60.4% 50.3% 10.1% 100.0% -1.0% -0.5% -0.5% 99.0% 8.7% 0.9% 7.7% 107.7% 96.0% 34.7% 24.9% 2.6% 22.3% 9.8% 82.8% 8.5% 74.2% 35.3% 5.3% 30.0% 44.5% 23.1% 21.3% 62.5% 51.0% 11.5% 100.0% -0.9% -0.6% -0.3% 99.1% 8.8% 0.6% 8.1% 107.9% 95.7% 35.3% 25.1% 3.6% 21.5% 10.2% 81.4% 8.5% 72.9% 35.3% 4.7% 30.5% 46.9% 24.3% 22.6% 63.6% 51.6% 12.0% 100.0% -0.9% -0.8% -0.1% 99.1% 8.0% 0.6% 7.4% 107.1% 95.8% 35.3% 25.8% 2.8% 23.0% 9.5% 79.9% 8.2% 71.7% 36.4% 5.4% 31.0% 48.4% 25.6% 22.8% 64.6% 52.7% 11.9% 100.0% -0.6% -0.6% 0.0% 99.4% 7.5% 0.5% 7.0% 106.9% 95.0% 36.4% 27.1% 3.7% 23.4% 9.3% 78.4% 8.1% 70.3% 37.0% 5.5% 31.5% 50.1% 27.0% 23.1% 65.5% 53.7% 11.8% 100.0% -0.4% -0.5% 0.1% 99.6% 7.0% 0.4% 6.6% 106.7% 94.7% 37.0% 28.3% 3.9% 24.3% 8.7% 76.9% 7.7% 69.1% 37.6% 5.6% 32.0% 51.9% 28.5% 23.4% 66.4% 54.8% 11.6% 100.0% -0.2% -0.5% 0.3% 99.8% 6.6% 0.4% 6.2% 106.4% 94.5% 37.6% 29.5% 4.1% 25.4% 8.1% (რეალური, მლნ ლარი, 2001=100) სამომხმარებლო ხარჯები მთავრობა კერძო ინვესტიციები მთავრობა კერძო ექსპორტი საქონელი მომსახურება იმპორტი საქონელი მომსახურება მთლიანი შიდა პროდუქტი წმინდა ფაქტორული შემოსავლები მთავრობა კერძო მთლიანი ეროვნული პროდუქტი ტრანსფერები უცხოეთიდან მთავრობა კერძო მთლიანი ეროვნული განკარგვადი შემოსავალი კერძო განკარგვადი შემოსავალი მთლიანი დანაზოგები ეროვნული დანაზოგები მთავრობა კერძო საგარეო დანაზოგები (მიმდ. ანგ. დეფიციტი) (პროცენტულად მშპ-სთან) სამომხმარებლო ხარჯები მთავრობა კერძო ინვესტიციები მთავრობა კერძო ექსპორტი საქონელი მომსახურება იმპორტი საქონელი მომსახურება მთლიანი შიდა პროდუქტი წმინდა ფაქტორული შემოსავლები მთავრობა კერძო მთლიანი ეროვნული პროდუქტი ტრანსფერები უცხოეთიდან მთავრობა კერძო მთლიანი ეროვნული განკარგვადი შემოსავალი კერძო განკარგვადი შემოსავალი მთლიანი დანაზოგები ეროვნული დანაზოგები მთავრობა კერძო საგარეო დანაზოგები (მიმდ. ანგ. დეფიციტი) დანართი #1.3 ნაერთი ბიუჯეტი (საბაზო სცენარი) 2012 ფაქტ. 2013 ფაქტ. 2014 ფაქტ. 2015 მოსალ 2016 პროგნ. 2017 პროგნ. 2018 პროგნ. 2019 პროგნ. შემოსავლები გადასახადები არაპირდაპირი გადასახადები პირდაპირი გადასახადები სოციალური შენატანები გრანტები სხვა შემოსავლები 7,560.0 6,671.0 3,790.0 2,881.0 0.0 270.9 618.2 7,434.2 6,659.3 3,659.4 2,999.9 0.0 238.9 536.0 8,118.8 7,241.6 4,203.6 3,037.9 0.0 279.5 597.8 8,855.0 7,975.0 4,551.0 3,424.0 0.0 270.0 610.0 9,335.0 8,480.0 4,811.0 3,669.0 0.0 255.0 600.0 9,969.0 10,820.0 11,640.0 9,154.0 10,000.0 10,820.0 5,213.0 5,686.0 6,144.0 3,941.0 4,314.0 4,676.0 0.0 0.0 0.0 225.0 200.0 190.0 590.0 620.0 630.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება პროცენტი საგარეო საშინაო სუბსიდიები გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები 6,078.0 1,202.6 1,297.7 253.5 132.6 120.9 514.1 16.7 1,857.6 935.8 6,469.4 1,395.0 1,010.9 237.5 134.3 103.2 547.6 14.9 2,295.0 968.5 7,369.3 1,521.9 1,143.6 248.4 139.5 108.9 625.8 12.2 2,791.2 1,026.3 7,712.0 1,570.0 1,121.0 339.0 179.0 160.0 685.0 77.0 3,020.0 900.0 8,385.4 1,658.7 1,230.1 482.0 262.0 220.0 672.1 39.7 3,217.0 1,085.8 8,590.0 1,730.0 1,320.0 345.0 210.0 135.0 730.0 25.0 3,370.0 1,070.0 9,230.0 1,850.0 1,430.0 335.0 215.0 120.0 760.0 25.0 3,670.0 1,160.0 9,805.0 1,930.0 1,500.0 325.0 210.0 115.0 780.0 30.0 3,970.0 1,270.0 საოპერაციო სალდო 1,482.0 964.7 749.5 1,143.0 949.6 1,379.0 1,590.0 1,835.0 არაფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა ზრდა შემცირება 1,636.7 1,916.2 -279.5 1,265.9 1,391.5 -125.7 1,329.2 1,443.9 -114.7 1,368.0 1,668.0 -300.0 1,355.7 1,605.7 -250.0 1,884.0 2,004.0 -120.0 2,195.0 2,245.0 -50.0 2,440.0 2,480.0 -40.0 მთლიანი სალდო -154.7 -301.1 -579.7 -225.0 -406.1 -505.0 -605.0 -605.0 293.2 332.7 -39.5 600.0 5.3 -35.0 48.9 -8.6 594.7 689.9 -95.2 152.1 189.5 -37.4 233.7 269.2 -35.4 209.2 77.6 -35.0 134.1 -21.4 131.6 585.8 -454.2 -325.7 -459.0 133.3 216.1 274.3 -58.2 1,001.0 507.6 -35.0 568.4 -25.8 493.4 996.9 -503.4 205.3 99.7 105.6 290.0 370.0 -80.0 915.0 261.0 -35.0 326.0 -30.0 654.0 1,020.0 -366.0 400.0 300.0 100.0 345.0 436.0 -91.0 850.6 135.6 -35.0 200.0 -29.4 715.0 1,075.0 -360.0 99.5 99.5 0.0 400.0 430.0 -30.0 1,115.0 315.0 -35.0 400.0 -50.0 800.0 1,200.0 -400.0 210.0 210.0 0.0 300.0 330.0 -30.0 985.0 325.0 -35.0 400.0 -40.0 660.0 1,250.0 -590.0 80.0 80.0 0.0 240.0 270.0 -30.0 930.0 325.0 -35.0 400.0 -40.0 605.0 1,300.0 -695.0 85.0 85.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 მთავრობის საგარეო ვალი, მლნ აშშ დოლარი საგარეო ვალის მომსახურება, მლნ აშშ დოლარი ძირითადი თანხა, მლნ. აშშ დოლარი პროცენტი, მლნ აშშ დოლარი მთავრობის საშინაო ვალი, მლნ ლარი მთავრობის საგარეო ვალი პროცენტულად მშპ-თან 4357.1 138.0 57.7 80.3 1895.2 27.6% 4202.0 353.8 273.1 80.7 2016.9 27.2% 4199.8 364.1 285.1 79.0 2570.4 26.8% 4487.9 240.1 161.2 78.9 2861.4 34.2% 4785.8 259.2 150.0 109.2 3026.4 33.9% 5119.2 254.2 166.7 87.5 3391.4 33.0% 5394.2 335.4 245.8 89.6 3756.4 31.9% 5646.2 377.1 289.6 87.5 4121.4 30.5% მთავრობის საგარეო ვალი პროცენტულად ექსპორტთან 72.1% 58.3% 59.2% 72.7% 72.2% 68.3% 63.6% 58.9% მთავრობის საგარეო ვალის მომსახურება პროცენტულად ექსპორტთან 2.3% 4.9% 5.1% 3.9% 3.9% 3.4% 4.0% 3.9% მთავრობის საგარეო ვალის პროცენტის მომსახურება პროცენტულად ექსპორტთან 1.3% 1.1% 1.1% 1.3% 1.6% 1.2% 1.1% 0.9% 120.5% 125.3% 128.1% 154.0% 155.5% 157.3% 154.4% 151.8% 3.0% 7.9% 7.9% 6.2% 6.7% 6.1% 7.4% 7.8% (მლნ ლარი) ფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა ზრდა შემცირება ვალდებულებების წმინდა ზრდა საშინაო ფულად საკრედიტო ორგანოები სხვა ვალდებულებები სხვა კრედიტორული დავალიანება საგარეო აღება დაფარვა დეპოზიტებზე ნაშთის ცვლილება (+ ზრდა) ეროვნული ბანკი კომერციული ბანკები ბალანსი მემორანდუმის მუხლები მთავრობის ვალი პროცენტულად ბიუჯეტის შემოსავლებთან მთავრობის საგარეო ვალის მომსახურება პროცენტულად ბიუჯეტის შემოსავლებთან 2012 ფაქტ. 2013 ფაქტ. 2014 ფაქტ. 2015 მოსალ 2016 პროგნ. 2017 პროგნ. 2018 პროგნ. 2019 პროგნ. მთავრობის საგარეო ვალის მომსახურება პროცენტულად ხარჯებსა და არაფინანსური აქტივების შეძენასთან 2.9% 7.5% 7.3% 5.8% 6.2% 5.8% 7.0% 7.4% მთავრობის საგარეო ვალის პროცენტის დაფარვა პროცენტულად ხარჯებსა და არაფინანსური აქტივების შეძენასთან 1.7% 1.7% 1.6% 1.9% 2.6% 2.0% 1.9% 1.7% შემოსავლები გადასახადები არაპირდაპირი გადასახადები პირდაპირი გადასახადები სოციალური შენატანები გრანტები სხვა შემოსავლები 28.9% 25.5% 14.5% 11.0% 0.0% 1.0% 2.4% 27.7% 24.8% 13.6% 11.2% 0.0% 0.9% 2.0% 27.8% 24.8% 14.4% 10.4% 0.0% 1.0% 2.0% 28.1% 25.3% 14.4% 10.9% 0.0% 0.9% 1.9% 27.5% 25.0% 14.2% 10.8% 0.0% 0.8% 1.8% 26.8% 24.6% 14.0% 10.6% 0.0% 0.6% 1.6% 26.6% 24.6% 14.0% 10.6% 0.0% 0.5% 1.5% 26.2% 24.4% 13.9% 10.5% 0.0% 0.4% 1.4% ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება პროცენტი საგარეო საშინაო სუბსიდიები გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები 23.2% 4.6% 5.0% 1.0% 0.5% 0.5% 2.0% 0.1% 7.1% 3.6% 24.1% 5.2% 3.8% 0.9% 0.5% 0.4% 2.0% 0.1% 8.5% 3.6% 25.2% 5.2% 3.9% 0.9% 0.5% 0.4% 2.1% 0.0% 9.6% 3.5% 24.5% 5.0% 3.6% 1.1% 0.6% 0.5% 2.2% 0.2% 9.6% 2.9% 24.7% 4.9% 3.6% 1.4% 0.8% 0.6% 2.0% 0.1% 9.5% 3.2% 23.1% 4.6% 3.5% 0.9% 0.6% 0.4% 2.0% 0.1% 9.1% 2.9% 22.7% 4.6% 3.5% 0.8% 0.5% 0.3% 1.9% 0.1% 9.0% 2.9% 22.1% 4.4% 3.4% 0.7% 0.5% 0.3% 1.8% 0.1% 8.9% 2.9% საოპერაციო სალდო 5.7% 3.6% 2.6% 3.6% 2.8% 3.7% 3.9% 4.1% არაფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა ზრდა შემცირება 6.3% 7.3% -1.1% 4.7% 5.2% -0.5% 4.6% 4.9% -0.4% 4.3% 5.3% -1.0% 4.0% 4.7% -0.7% 5.1% 5.4% -0.3% 5.4% 5.5% -0.1% 5.5% 5.6% -0.1% მთლიანი სალდო -0.6% -1.1% -2.0% -0.7% -1.2% -1.4% -1.5% -1.4% 1.1% 1.3% -0.2% 2.3% 0.0% -0.1% 0.2% 0.0% 2.3% 2.6% -0.4% 0.6% 0.7% -0.1% 0.9% 1.0% -0.1% 0.8% 0.3% -0.1% 0.5% -0.1% 0.5% 2.2% -1.7% -1.2% -1.7% 0.5% 0.7% 0.9% -0.2% 3.4% 1.7% -0.1% 1.9% -0.1% 1.7% 3.4% -1.7% 0.7% 0.3% 0.4% 0.9% 1.2% -0.3% 2.9% 0.8% -0.1% 1.0% -0.1% 2.1% 3.2% -1.2% 1.3% 1.0% 0.3% 1.0% 1.3% -0.3% 2.5% 0.4% -0.1% 0.6% -0.1% 2.1% 3.2% -1.1% 0.3% 0.3% 0.0% 1.1% 1.2% -0.1% 3.0% 0.8% -0.1% 1.1% -0.1% 2.2% 3.2% -1.1% 0.6% 0.6% 0.0% 0.7% 0.8% -0.1% 2.4% 0.8% -0.1% 1.0% -0.1% 1.6% 3.1% -1.5% 0.2% 0.2% 0.0% 0.5% 0.6% -0.1% 2.1% 0.7% -0.1% 0.9% -0.1% 1.4% 2.9% -1.6% 0.2% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% (პროცენტულად მშპ-სთან) ფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა ზრდა შემცირება ვალდებულებების წმინდა ზრდა საშინაო ფულად საკრედიტო ორგანოები სხვა ვალდებულებები სხვა კრედიტორული დავალიანება საგარეო აღება დაფარვა დეპოზიტებზე ნაშთის ცვლილება (+ ზრდა) ეროვნული ბანკი კომერციული ბანკები ბალანსი დანართი #1.4 საგადასახდელო ბალანსი (საბაზო სცენარი) 2012 ფაქტ. 2013 ფაქტ. 2014 ფაქტ. 2015 მოსალ 2016 პროგნ. 2017 პროგნ. 2018 პროგნ. 2019 პროგნ. -1852.9 -4214.9 3501.9 -7716.8 1101.4 2543.8 -1442.4 -147.0 567.5 -714.5 -80.3 -634.2 1407.6 153.9 1253.7 1907.7 360.1 1539.6 8.0 -54.8 0.0 -933.2 -3494.9 4249.6 -7744.4 1404.3 2963.5 -1559.2 -308.3 630.6 -938.9 -80.7 -858.2 1465.6 134.7 1330.9 883.6 79.1 951.8 -147.3 49.6 0.0 -1620.5 -4234.3 4073.5 -8307.8 1340.8 3016.3 -1675.5 -158.5 662.8 -821.3 -79.0 -742.3 1431.6 151.4 1280.2 1496.2 279.4 1148.2 68.6 124.3 0.0 -1412.3 -3864.3 3212.4 -7076.7 1361.4 2962.8 -1601.4 -124.1 680.1 -804.2 -78.9 -725.3 1214.7 85.0 1129.7 1169.4 288.1 1037.3 -156.0 242.9 0.0 -1344.6 -3852.9 3434.8 -7287.7 1500.2 3198.1 -1697.9 -127.0 692.3 -819.3 -109.2 -710.2 1135.1 89.6 1045.6 1418.3 297.9 1111.3 9.0 -73.7 0.0 -1443.7 -4200.7 3964.7 -8165.4 1681.1 3533.1 -1852.0 -92.7 697.6 -790.3 -87.5 -702.8 1168.5 83.3 1085.2 1722.0 333.3 1028.0 360.7 -278.3 0.0 -1480.2 -4525.5 4566.4 -9091.9 1919.6 3911.7 -1992.1 -64.4 711.0 -775.3 -89.6 -685.7 1190.1 72.9 1117.2 1761.0 275.0 1011.6 474.4 -280.8 0.0 -1492.3 -4864.4 5259.2 -10123.6 2188.0 4330.8 -2142.8 -28.6 720.9 -749.5 -87.5 -662.0 1212.6 66.7 1146.0 1832.1 252.1 1026.9 553.1 -339.8 0.0 -11.7% -26.6% 22.1% -48.7% 6.9% 16.1% -9.1% -0.9% 3.6% -4.5% -0.5% -4.0% 8.9% 1.0% 7.9% 12.0% 2.3% 9.7% 0.1% -0.3% 0.0% -5.8% -21.7% 26.3% -48.0% 8.7% 18.4% -9.7% -1.9% 3.9% -5.8% -0.5% -5.3% 9.1% 0.8% 8.2% 5.5% 0.5% 5.9% -0.9% 0.3% 0.0% -9.8% -25.6% 24.6% -50.3% 8.1% 18.2% -10.1% -1.0% 4.0% -5.0% -0.5% -4.5% 8.7% 0.9% 7.7% 9.1% 1.7% 6.9% 0.4% 0.8% 0.0% -10.2% -27.8% 23.1% -51.0% 9.8% 21.3% -11.5% -0.9% 4.9% -5.8% -0.6% -5.2% 8.8% 0.6% 8.1% 8.4% 2.1% 7.5% -1.1% 1.8% 0.0% -9.5% -27.3% 24.3% -51.6% 10.6% 22.6% -12.0% -0.9% 4.9% -5.8% -0.8% -5.0% 8.0% 0.6% 7.4% 10.0% 2.1% 7.9% 0.1% -0.5% 0.0% -9.3% -27.1% 25.6% -52.7% 10.8% 22.8% -11.9% -0.6% 4.5% -5.1% -0.6% -4.5% 7.5% 0.5% 7.0% 11.1% 2.2% 6.6% 2.3% -1.8% 0.0% -8.7% -26.7% 27.0% -53.7% 11.3% 23.1% -11.8% -0.4% 4.2% -4.6% -0.5% -4.1% 7.0% 0.4% 6.6% 10.4% 1.6% 6.0% 2.8% -1.7% 0.0% -8.1% -26.3% 28.5% -54.8% 11.8% 23.4% -11.6% -0.2% 3.9% -4.1% -0.5% -3.6% 6.6% 0.4% 6.2% 9.9% 1.4% 5.6% 3.0% -1.8% 0.0% (მლნ აშშ დოლარი) მიმდინარე ანგარიში სავაჭრო ბალანსი საქონლის ექსპორტი საქონლის იმპორტი მომსახურების ბალანსი მომსახურების ექსპორტი მომსახურების იმპორტი წმინდა ფაქტორული შემოსავლები მუშაკთა შრომის ანაზღაურება პროცენტების გადახდა მთავრობა კერძო წმინდა მიმდინარე ტრანსფერები მთავრობა კერძო კაპიტალის და ფინანსური ანგარიში მთავრობა კერძო საბანკო სისტემა რეზერვების ცვლილება (- ზრდა) ბალანსი (პროცენტულად მშპ-სთან) მიმდინარე ანგარიში სავაჭრო ბალანსი საქონლის ექსპორტი საქონლის იმპორტი მომსახურების ბალანსი მომსახურების ექსპორტი მომსახურების იმპორტი წმინდა ფაქტორული შემოსავლები მუშაკთა შრომის ანაზღაურება პროცენტების გადახდა მთავრობა კერძო წმინდა მიმდინარე ტრანსფერები მთავრობა კერძო კაპიტალის და ფინანსური ანგარიში მთავრობა კერძო საბანკო სისტემა რეზერვების ცვლილება (- ზრდა) ბალანსი დანართი #1.5 დეპოზიტური კორპორაციების მიმოხილვა (საბაზო სცენარი) 2012 ფაქტ. 2013 ფაქტ. 2014 ფაქტ. 2015 მოსალ 2016 პროგნ. 2017 პროგნ. 2018 პროგნ. 2019 პროგნ. წმინდა უცხოური აქტივები 978.7 უცხოური აქტივები 6,029.1 უცხოური ვალდებულებები 5,050.4 საშინაო აქტივები 6,925.0 მთავრობის წმინდა დავალიანება -79.5 ეკონომიკის დანარჩენი სექტორის დავალიანება 9,085.7 სხვა მუხლები წმინდა -2,081.1 ფართო ფული M3 7,903.7 ფართო ფული M2 4,069.2 ნაღდი ფული ბანკებს გარეთ 1,550.0 დეპოზიტები ეროვნულ ვალუტაში 2,519.1 დეპოზიტები უცხოურ ვალუტაში 3,834.6 1,195.2 6,545.8 5,350.6 8,641.4 569.8 10,764.9 -2,693.3 9,836.6 5,418.4 1,899.6 3,518.8 4,418.2 923.3 6,610.7 5,687.4 10,266.5 648.9 13,263.1 -3,645.5 11,189.8 5,911.3 1,942.6 3,968.7 5,278.5 960.2 8,705.2 7,745.0 12,656.8 213.9 15,711.6 -3,268.8 13,617.0 6,634.3 2,136.2 4,498.2 6,982.7 1,115.4 9,201.2 8,085.8 14,087.6 127.9 17,465.8 -3,506.2 15,203.0 7,465.4 2,376.3 5,089.1 7,737.6 917.5 10,217.9 9,300.4 17,043.1 -117.1 20,926.8 -3,766.6 17,960.7 8,842.3 2,714.9 6,127.4 9,118.4 452.9 11,244.4 10,791.6 20,653.3 -232.1 24,936.3 -4,051.0 21,106.1 10,422.8 3,086.8 7,335.9 10,683.4 -59.1 12,487.0 12,546.1 24,861.5 -352.1 29,575.1 -4,361.5 24,802.4 12,285.7 3,509.7 8,776.0 12,516.7 3.31 6.43 60.4% 2.43 1.25 34.7% 2.73 4.95 55.7% 2.47 1.36 40.1% 2.61 4.94 57.1% 2.49 1.31 45.4% 2.31 4.75 60.8% 2.68 1.30 49.9% 2.23 4.54 60.3% 2.67 1.31 51.5% 2.07 4.21 59.8% 2.71 1.33 56.2% 1.92 3.90 59.3% 2.76 1.36 61.4% 1.79 3.61 58.8% 2.81 1.39 66.7% წმინდა უცხოური აქტივები 7.7% უცხოური აქტივები 7.1% უცხოური ვალდებულებები 6.9% საშინაო აქტივები 11.9% მთავრობის წმინდა დავალიანება -162.6% ეკონომიკის დანარჩენი სექტორის დავალიანება 13.3% სხვა მუხლები წმინდა 6.2% ფართო ფული M3 11.4% ფართო ფული M2 7.6% ნაღდი ფული ბანკებს გარეთ 7.7% დეპოზიტები ეროვნულ ვალუტაში 7.5% დეპოზიტები უცხოურ ვალუტაში 15.7% 22.1% 8.6% 5.9% 24.8% 816.4% 18.5% 29.4% 24.5% 33.2% 22.6% 39.7% 15.2% -22.8% 1.0% 6.3% 18.8% 13.9% 23.2% 35.4% 13.8% 9.1% 2.3% 12.8% 19.5% 4.0% 31.7% 36.2% 23.3% -67.0% 18.5% -10.3% 21.7% 12.2% 10.0% 13.3% 32.3% 16.2% 5.7% 4.4% 11.3% -40.2% 11.2% 7.3% 11.6% 12.5% 11.2% 13.1% 10.8% -17.7% 11.1% 15.0% 21.0% -191.5% 19.8% 7.4% 18.1% 18.4% 14.2% 20.4% 17.8% -50.6% 10.0% 16.0% 21.2% -98.2% 19.2% 7.6% 17.5% 17.9% 13.7% 19.7% 17.2% -113.1% 11.1% 16.3% 20.4% -51.7% 18.6% 7.7% 17.5% 17.9% 13.7% 19.6% 17.2% 4.5% 24.4% 19.9% 32.2% 2.1% 40.1% -10.0% 36.6% 20.2% 7.1% 13.1% 16.5% 3.2% 22.6% 19.5% 35.2% 2.2% 45.4% -12.5% 38.3% 20.3% 6.7% 13.6% 18.1% 3.0% 27.6% 24.6% 40.2% 0.7% 49.9% -10.4% 43.2% 21.1% 6.8% 14.3% 22.2% 3.3% 27.1% 23.8% 41.5% 0.4% 51.5% -10.3% 44.8% 22.0% 7.0% 15.0% 22.8% 2.5% 27.5% 25.0% 45.8% -0.3% 56.2% -10.1% 48.3% 23.8% 7.3% 16.5% 24.5% 1.1% 27.7% 26.6% 50.8% -0.6% 61.4% -10.0% 52.0% 25.7% 7.6% 18.1% 26.3% -0.1% 28.1% 28.3% 56.0% -0.8% 66.7% -9.8% 55.9% 27.7% 7.9% 19.8% 28.2% (მლნ ლარი) მემორანდუმის მუხლები ფულის მიმოქცევის სიჩქარე M3 ფულის მიმოქცევის სიჩქარე M2 დოლარიზაციის კოეფიციენტი ფულის მულტიპლიკატორი M3 ფულის მულტიპლიკატორი M2 კერძო სექტორის კრედიტი პროც. მშპ-სთან (პროცენტულად წინა წელთან) (პროცენტულად მშპ-სთან) წმინდა უცხოური აქტივები უცხოური აქტივები უცხოური ვალდებულებები საშინაო აქტივები მთავრობის წმინდა დავალიანება ეკონომიკის დანარჩენი სექტორის დავალიანება სხვა მუხლები წმინდა ფართო ფული M3 ფართო ფული M2 ნაღდი ფული ბანკებს გარეთ დეპოზიტები ეროვნულ ვალუტაში დეპოზიტები უცხოურ ვალუტაში 3.7% 23.0% 19.3% 26.5% -0.3% 34.7% -8.0% 30.2% 15.6% 5.9% 9.6% 14.7% დანართი #1.6 ეროვნული ბანკის მიმოხილვა (საბაზო სცენარი) 2012 ფაქტ. 2013 ფაქტ. 2014 ფაქტ. 2015 მოსალ 2016 პროგნ. 2017 პროგნ. 2018 პროგნ. 2019 პროგნ. წმინდა უცხოური აქტივები უცხოური აქტივები ოფიციალური საერთთაშორისო რეზერვი სხვა უცხოური აქტივები უცხოური ვალდებულებები საშინაო აქტივები მთავრობის წმინდა დავალიანება მთავრობის სასესხო დავალიანება მთავრობის დეპოზიტები კომერციული ბანკების დავალიანება სხვა მუხლები წმინდა სარეზერვო ფული ნაღდი ფული მიმოქცევაში სავალდებულო რეზერვი ნაშთი საკორესპონდენტო და სხვა ანგარიშებზე 3,802.7 4,760.9 4,759.6 1.3 958.2 -547.4 -416.8 530.5 947.3 -171.8 41.2 3,255.3 1,918.1 874.4 462.9 4,317.8 4,903.8 4,902.3 1.5 586.0 -328.7 35.3 523.6 488.3 -284.5 -79.5 3,989.1 2,351.6 992.6 644.9 4,564.1 5,032.9 5,030.1 2.8 468.8 -63.1 -66.3 521.6 587.9 211.7 -208.4 4,501.0 2,462.1 1,154.4 884.5 5,324.3 5,897.9 5,894.9 3.1 573.6 -238.5 -401.3 486.6 887.9 867.3 -704.5 5,085.9 2,672.1 1,575.2 838.6 5,530.1 6,075.0 6,071.7 3.3 544.9 168.8 -487.3 451.6 938.9 1,428.4 -772.3 5,698.9 2,984.1 1,729.4 985.4 6,225.5 6,743.2 6,739.6 3.6 517.7 404.1 -732.3 416.6 1,148.9 1,983.2 -846.7 6,629.7 3,445.8 1,934.7 1,249.2 6,925.7 7,417.5 7,413.5 4.0 491.8 725.7 -847.3 381.6 1,228.9 2,501.0 -928.0 7,651.4 3,958.2 2,153.2 1,540.1 7,766.2 8,233.4 8,229.0 4.3 467.2 1,065.2 -967.3 346.6 1,313.9 3,049.2 -1,016.7 8,831.3 4,546.8 2,395.5 1,889.1 მემორანდუმის მუხლები საერთაშორისო რეზერვები ერთი თვის საშუალო იმპორტის ჯერადი მლნ აშშ დოლარი 3.8 2873.0 3.6 2823.4 3.2 2699.1 3.4 2456.2 3.4 2529.9 3.4 2808.2 3.3 3089.0 3.4 3428.8 13.2% 1.1% 1.1% -37.5% -29.0% 19.5% 492.1% -22.8% 25.0% -59.9% 0.4% 12.2% 9.4% 16.2% 17.1% 13.5% 3.0% 3.0% 13.1% -38.9% -39.9% -108.5% -1.3% -48.5% 65.6% -293.1% 22.5% 22.6% 13.5% 39.3% 5.7% 2.6% 2.6% 90.4% -20.0% -80.8% -287.8% -0.4% 20.4% -174.4% 162.1% 12.8% 4.7% 16.3% 37.2% 16.7% 17.2% 17.2% 8.1% 22.3% 278.1% 505% -6.7% 51.0% 309.8% 238.0% 13.0% 8.5% 36.5% -5.2% 3.9% 3.0% 3.0% 7.6% -5.0% -170.8% 21.4% -7.2% 5.7% 64.7% 9.6% 12.1% 11.7% 9.8% 17.5% 12.6% 11.0% 11.0% 9.7% -5.0% 139.4% 50.3% -7.7% 22.4% 38.8% 9.6% 16.3% 15.5% 11.9% 26.8% 11.2% 10.0% 10.0% 9.2% -5.0% 79.6% 15.7% -8.4% 7.0% 26.1% 9.6% 15.4% 14.9% 11.3% 23.3% 12.1% 11.0% 11.0% 9.2% -5.0% 46.8% 14.2% -9.2% 6.9% 21.9% 9.6% 15.4% 14.9% 11.3% 22.7% 14.5% 18.2% 18.2% 0.0% 3.7% -2.1% -1.6% 2.0% 3.6% -0.7% 0.2% 12.4% 7.3% 3.3% 1.8% 16.1% 18.3% 18.3% 0.0% 2.2% -1.2% 0.1% 2.0% 1.8% -1.1% -0.3% 14.9% 8.8% 3.7% 2.4% 15.6% 17.2% 17.2% 0.0% 1.6% -0.2% -0.2% 1.8% 2.0% 0.7% -0.7% 15.4% 8.4% 4.0% 3.0% 16.9% 18.7% 18.7% 0.0% 1.8% -0.8% -1.3% 1.5% 2.8% 2.8% -2.2% 16.1% 8.5% 5.0% 2.7% 16.3% 17.9% 17.9% 0.0% 1.6% 0.5% -1.4% 1.3% 2.8% 4.2% -2.3% 16.8% 8.8% 5.1% 2.9% 16.7% 18.1% 18.1% 0.0% 1.4% 1.1% -2.0% 1.1% 3.1% 5.3% -2.3% 17.8% 9.3% 5.2% 3.4% 17.0% 18.3% 18.2% 0.0% 1.2% 1.8% -2.1% 0.9% 3.0% 6.2% -2.3% 18.8% 9.7% 5.3% 3.8% 17.5% 18.6% 18.6% 0.0% 1.1% 2.4% -2.2% 0.8% 3.0% 6.9% -2.3% 19.9% 10.2% 5.4% 4.3% (მლნ ლარი) (პროცენტულად წინა წელთან) წმინდა უცხოური აქტივები უცხოური აქტივები ოფიციალური საერთთაშორისო რეზერვი სხვა უცხოური აქტივები უცხოური ვალდებულებები საშინაო აქტივები მთავრობის წმინდა დავალიანება მთავრობის სასესხო დავალიანება მთავრობის დეპოზიტები კომერციული ბანკების დავალიანება სხვა მუხლები წმინდა სარეზერვო ფული ნაღდი ფული მიმოქცევაში სავალდებულო რეზერვი ნაშთი საკორესპონდენტო და სხვა ანგარიშებზე (პროცენტულად მშპ-სთან) წმინდა უცხოური აქტივები უცხოური აქტივები ოფიციალური საერთთაშორისო რეზერვი სხვა უცხოური აქტივები უცხოური ვალდებულებები საშინაო აქტივები მთავრობის წმინდა დავალიანება მთავრობის სასესხო დავალიანება მთავრობის დეპოზიტები კომერციული ბანკების დავალიანება სხვა მუხლები წმინდა სარეზერვო ფული ნაღდი ფული მიმოქცევაში სავალდებულო რეზერვი ნაშთი საკორესპონდენტო და სხვა ანგარიშებზე
სხვა
ინფორმაცია საქართველოს 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული კაპიტალური პროექტების შესახებ (კაპიტალური ბიუჯეტის დანართი) თბილისი 2015 ინფორმაცია 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული კაპიტალური პროექტების შესახებ ათას ლარებში კოდი დასახელება 25 02 02 01 25 02 02 07 გზების პერიოდული შეკეთება და რეაბილიტაცია სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი სამუშაოები თიანეთი–ზარიძეები–ჟინვალი საავტომობილო გზის სამშენებლო, სარეკონსტრუქციო და სარეაბილიტაციო სამუშაოები ქ. ქუთაისი (ნიკეას ქუჩა) - გეგუთის კვანძის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მოდერნიზაცია სტეფანწმინდა-სამების ეკლესია საავტომობილო გზის კმ1-კმ6 მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მეორე პროექტი (WB) შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მესამე პროექტი (WB) აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი III (რუისი-აგარა) დამატებითი დაფინანსება (WB) აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი IV (WB) აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის დერეფნის გაუმჯობესების პროექტი (WB) 25 02 02 08 25 02 02 09 25 02 02 10 25 02 02 11 25 02 02 12 25 02 03 01 25 02 03 02 25 02 03 03 25 02 03 04 01 25 02 03 04 02 25 02 03 05 ქ. ქობულეთის ახალი შემოვლითი გზა (ADB) ქ. ბათუმის ახალი შემოვლითი გზა (ADB) აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის ზესტაფონი–ქუთაისი– სამტრედიის მონაკვეთის მშენებლობარეკონსტრუქცია (JICA) ფაქტი 2014 წლის ჩათვლით 2015 წლის დამტკიცებული გეგმა 2016 წლის პროექტი 2017 წლის პროგნოზი 2018 წლის პროგნოზი 2019 წლის პროგნოზი პროექტის მთლიანი თანხა 1,045,815.1 120,000.0 112,000.0 135,000.0 140,000.0 150,000.0 1,702,815.1 19,421.9 6,000.0 5,000.0 10,000.0 10,000.0 10,000.0 60,421.9 5,450.0 13,000.0 6,000.0 0.0 0.0 0.0 24,450.0 807.8 3,000.0 6,000.0 5,000.0 0.0 0.0 14,807.8 63.0 1,500.0 4,000.0 0.0 0.0 0.0 5,563.0 102,379.2 17,000.0 15,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 149,379.2 7,387.5 45,000.0 40,000.0 60,000.0 20,000.0 0.0 172,387.5 52,335.2 25,000.0 5,000.0 2,000.0 0.0 0.0 84,335.2 31,106.5 40,000.0 50,000.0 40,000.0 30,000.0 20,000.0 211,106.5 - 5,000.0 30,000.0 80,000.0 120,000.0 120,000.0 355,000.0 247,338.6 65,000.0 45,000.0 30,000.0 55,000.0 50,000.0 492,338.6 - 0.0 5,000.0 0.0 0.0 0.0 5,000.0 246,408.6 85,000.0 55,000.0 5,000.0 0.0 0.0 391,408.6 1 კოდი 25 02 03 06 25 03 02 25 03 03 25 03 04 25 03 05 25 03 06 25 03 08 25 03 09 25 03 10 25 04 01 25 04 02 25 04 03 25 04 04 25 04 05 25 05 27 01 03 დასახელება სამტრედია-გრიგოლეთის საავტომობილო გზის კმ 0-კმ 50 მონაკვეთის მოდერნიზაციამშენებლობა (EIB, EU) მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამა (ADB) რეგიონალური განვითარების პროექტი I ნაწილი (კახეთი) (WB) რეგიონალური განვითარების პროექტი II (იმერეთი) (WB) რეგიონალური განვითარების პროექტი III (მცხეთა-მთიანეთი და სამცხე-ჯავახეთი) (WB) რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB, WB-TF) ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტი (EU, KfW) ქვემო ქართლის ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD, SIDA) ჭიათურის საბაგირო გზების რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის პროექტი (Government of France) ქობულეთის წყალარინების პროექტი (EBRD, ORET) წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი (EIB) წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი II (EIB, EU) საკანალიზაციო სისტემების მდგრადი მართვის პროექტი (SIDA) ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა (წყალმომარაგებისა და წყალარინების სექტორი) (ADB) იძულებით გადაადგილებულ პირთა მხარდაჭერა პენიტენციური სისტემის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება ფაქტი 2014 წლის ჩათვლით 2015 წლის დამტკიცებული გეგმა 2016 წლის პროექტი 2017 წლის პროგნოზი 2018 წლის პროგნოზი 2019 წლის პროგნოზი პროექტის მთლიანი თანხა 92,097.1 82,000.0 85,000.0 120,000.0 120,000.0 150,000.0 649,097.1 138,065.7 107,180.0 120,000.0 200,000.0 177,800.0 129,400.0 872,445.7 100,351.0 11,000.0 15,250.0 0.0 0.0 0.0 126,601.0 38,654.0 19,000.0 11,850.0 24,700.0 0.0 0.0 94,204.0 3,000.0 3,000.0 20,000.0 25,000.0 43,750.0 43,750.0 138,500.0 2,052.6 18,100.0 23,000.0 25,000.0 12,000.0 3,494.0 83,646.6 - 1,200.0 1,600.0 42,800.0 7,300.0 0.0 52,900.0 - 0.0 1,500.0 17,150.0 4,550.0 0.0 23,200.0 - 5,900.0 30,000.0 0.0 0.0 0.0 35,900.0 906.7 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 0.0 2,906.7 104,360.0 2,050.0 200.0 0.0 0.0 0.0 106,610.0 28,134.9 33,000.0 30,000.0 54,140.0 0.0 0.0 145,274.9 445.9 5,550.0 8,350.0 8,230.0 1,588.0 0.0 24,163.9 104,582.6 80,000.0 120,000.0 300,000.0 200,000.0 120,000.0 924,582.6 297,757.0 3500 250.0 0.0 0.0 0.0 301,507.0 75,534.0 21,289.0 18,695.0 19,700.0 19,700.0 22,700.0 177,618.0 2 კოდი 32 05 01 02 32 05 02 33 04 02 02 35 04 36 01 02 36 02 01 36 03 01 36 03 02 01 36 03 02 02 36 03 03 37 01 03 01 37 01 05 02 61 12 03 61 12 04 დასახელება საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფორმაციულ საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის პროგრამა სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა მოსახლეობის ელექტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესება ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EIB, EU) რეგიონული ელექტროგადაცემის გაუმჯობესების პროექტი (ADB) 500 კვ ეგხ-ის მშენებლობა ქსანისტეფანწმინდა (EBRD, EC, KfW) ჯვარი ხორგა ელექტროგადამცემი ხაზი (EBRD, EC, KfW) 220კვ "ახალციხე-ბათუმი" ხაზის მშენებლობა (WB) სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია და ტექნიკის შეძენა სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის ღონისძიებები (კაპიტალური პროექტი) აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD) ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (III ფაზა) (EU, KfW) ფაქტი 2014 წლის ჩათვლით 2015 წლის დამტკიცებული გეგმა 2016 წლის პროექტი 2017 წლის პროგნოზი 2018 წლის პროგნოზი 2019 წლის პროგნოზი პროექტის მთლიანი თანხა 59,154.0 5,000.0 6,000.0 20,000.0 20,000.0 20,000.0 130,154.0 491,736.4 69,110.0 69,094.0 100,500.0 107,000.0 111,000.0 948,440.4 28,977.8 3,445.0 3,445.0 3,445.0 3,445.0 3,445.0 46,202.8 121,636.4 31,293.0 32,000.0 35,000.0 35,000.0 35,000.0 289,929.4 3,865.3 20,380.0 20,500.0 0.0 0.0 0.0 44,745.3 30,319.0 23,400.0 3,000.0 0.0 0.0 0.0 56,719.0 9,002.5 14,139.8 25,000.0 0.0 0.0 0.0 48,142.3 - 0.0 20,000.0 21,000.0 0.0 0.0 41,000.0 15,043.2 26,860.2 35,000.0 3,163.0 0.0 0.0 80,066.4 279.9 14,000.0 20,000.0 52,500.0 29,500.0 0.0 116,279.9 97,571.2 51,100.0 54,000.0 54,690.0 85,730.0 91,510.0 434,601.2 - 0.0 4,500.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 19,500.0 - 5,000.0 7,700.0 0.0 0.0 0.0 12,700.0 5,047.3 30,448.3 45,109.2 38,770.6 2,391.5 0.0 121,766.9 3 გზების პერიოდული შეკეთება და რეაბილიტაცია პროექტის პროგრამული კოდი პრიორიტეტი, პროექტი რომლის ფარგლებშიც 25 02 02 01 ხორციელდება რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი პროექტის აღწერა და მიზანი საავტომობილო გზების სავალი ნაწილის საექსპლუატაციო მდგომარეობიდან გამომდინარე სარეაბილიტაციო და პერიოდული შეკეთების სამუშაოების ჩატარება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი არსებულ საავტომობილო გზებზე სატრანსპორტო გადაზიდვებისა და მგზავრთა შეუფერხებელი გადაადგილების უზრუნველყოფა. ჩატარებული სამუშაოების შედეგად რეაბილიტირებული იქნება საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გზები, ასევე შეკეთდება და რეაბილიტაცია ჩაუტარდება ხიდებს, რითაც მნიშვნელოვნად მოწესრიგდება რაიონულ ცეტრებთან, ასევე ისტორიულ ძეგლებთან და ტურისტულ ადგილებთან მისასვლელი გზები. სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი სამუშაოები პროექტის პროგრამული კოდი პრიორიტეტი, პროექტი რომლის ფარგლებშიც 25 02 02 07 ხორციელდება რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი პროექტის აღწერა და მიზანი არსებული მდგომარეობა მოითხოვს სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი სამუშაოების ჩატარებას, მდინარეების ადიდების შედეგად ჩამოშლილ გზების და ხიდების აღდგენაგამაგრებითი სამუშაოების განხორციელებას; განხორციელდება მდინარეების კალაპოტების გაწმენდითი სამუშაოები, ასევე ქვანაყარი (ლოდები) ბერმების მოწყობა, ნაპირების გაბიონის კედლებით გამაგრება, ტბორვის საწინაარმდეგო დამბების მოწყობა. 4 თიანეთი–ზარიძეები–ჟინვალი საავტომობილო გზის სამშენებლო, სარეკონსტრუქციო და სარეაბილიტაციო სამუშაოები პროექტის პროგრამული კოდი პრიორიტეტი, პროექტი რომლის 25 02 02 08 ფარგლებშიც ხორციელდება რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი პროექტის აღწერა და მიზანი თიანეთი–ზარიძეები–ჟინვალი საავტომობილო გზის სამშენებლო, სარეკონსტრუქციო და სარეაბილიტაციო სამუშაოების გაგრძელების ღონისძიებების გატარება. თიანეთი–ზარიძეები–ჟინვალი საავტომობილო გზის სამშენებლო, სარეკონსტრუქციო და სარეაბილიტაციო სამუშაობის ჩატარება ხელს შეუწყობს თელავის, ახმეტის, ყვარელის და თიანეთის მუნიციპალიტეტების დაკავშირებას უმოკლესი გზით საქართველოს სამხედრო გზასთან და თბილისის გვერდის ავლით შესაძლებელი იქნება ახმეტა– თიანეთი–ჟინვალის მიმართულებით გადაადგილება, რომლითაც ასევე ისარგებლებს რუსეთის ფედერაციის მხარეს მოძრავი ტრანზიტული ავტოტრანსპორტი. აღნიშნულ მონაკვეთში გზის სავალი ნაწილი ძირითადად არის ხრეშოვანი, რის გამოც გართულებულია გადაადგილება, ამ მონაკვეთის რეკონსტრუქცია–რეაბილიტაციით გაუმჯობესდება ავტოტრანსპორტის უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება. შემცირდება მგზავრობისა და გადაზიდვის დანახარჯები ქ. ქუთაისი (ნიკეას ქუჩა) - გეგუთის კვანძის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მოდერნიზაცია პროექტის პროგრამული კოდი პრიორიტეტი, პროექტი რომლის ფარგლებშიც 25 02 02 09 ხორციელდება რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი პროექტის აღწერა და მიზანი ამჟამად არსებული გეგუთის სატრანსპორტო კვანძიდან ნიკეას ქუჩასთან დამაკავშირებელი გზის მონაკვეთი, რომლის სიგანე 6 მ-ია, ხოლო სიგრძე 4.5 კმ-ი, თავისი პარამეტრებით ვერ უზრუნველყოფს სატრანსპორტო ნაკადების გატარებას. შესაბამისად საჭიროა არნიშნული მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მოდერნიზაციის განხორციელება. ამასთან აღნიშნული მონაკვეთი იქნება ერთ-ერთი, რომელიც 5 დააკავშირებს ქ. ქუთაისს მის შემოვლით გზასთან, ხოლო ქუთაისის შემოვლითი გზა არის თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ზესტაფონი-სამტრედიის მონაკვეთის მშენებარე ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის პირველი ლოტი. შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი-გეგუთი-საყულია-ბაში-იანეთის გზის ქუთაისი-გეგუთის კვანძის მონაკვეთის ოთხზოლიან გზად გადაკეთება. სტეფანწმინდა-სამების ეკლესია საავტომობილო გზის კმ1-კმ6 მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა პროექტის პროგრამული კოდი პრიორიტეტი, პროექტი რომლის 25 02 02 10 ფარგლებშიც ხორციელდება რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი პროექტის აღწერა და მიზანი აღნიშნული პროექტი მოიცავს შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის სტეფანწმინდასამების ეკლესია საავტომობილო გზის კმ1-კმ6 მონაკვეთის რეკონსტრუქციამშენებლობის სამუშაოების ჩატარებას; ამჟამად აღნიშნული გზა გადის მჭიდროდ დასახლებულ ადგილას, მოიცავს სოფლის ცენტრს და სამების ეკლესიის მისასვლელს. აღნიშნული ობიექტის საველესაკვლევაძიებო სამუშაოების ჩატარებისას ადგილობრივი მოსახლეობის მიერ დასმულ იქნა საკითხი, სოციალური პირობების გაუმჯობესების მიზნით, არსებული საავტომობილო გზის დასახლებული პუნქტიდან ახალ მიმართულებაზე გადატანის შესახებ; გზა გადის რთულ მთაგორიან რელიეფზე, გზის პარამეტრები ვერ უზრუნველყოფს ავტოტრანსპორტისა და მგზავრთა უსაფრთხო და შეუფერხებელ გადააგილებას. არსებული გზა მთლიანად ამორტიზირებულია, გზის სავალი ნაწილი ძირითადად არის ხრეშოვანი, რის გამოც გართულებულია გადაადგილება; შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის სტეფანწმინდა-სამების ეკლესია საავტომობილო გზის კმ1-კმ6 მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობით გაუმჯობესდება გზაზე ავტოტრანსპორტისა და მგზავრთა უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება, ამაღლდება ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა, ხელი შეეწყობა ტურისტულ ინფრასტრუქტურის განვითარებას. შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მეორე პროექტი (WB) პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 02 11 6 პრიორიტეტი, პროექტი რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი აღნიშნული ქვეპროგრამა მოიცავს შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაციის სამუშაოების ჩატარებას. გაუმჯობესდება გზებზე ავტოტრანსპორტისა და მგზავრთა უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება, ამაღლდება ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალურეკონომიკური მდგომარეობა, ხელი შეეწყობა ტურისტულ ინფრასტრუქტურის განვითარებას, გაუმჯობესდება მოსახლეობის დაკავშირება რაიონულ ცენტრებთან და სოფლებთან. შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მესამე პროექტი (WB) პროექტის პროგრამული კოდი პრიორიტეტი, პროექტი რომლის ფარგლებშიც 25 02 02 12 ხორციელდება რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი აღნიშნული ქვეპროგრამა მოიცავს შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაციის სამუშაოების ჩატარებას. გაუმჯობესდება გზებზე ავტოტრანსპორტისა და მგზავრთა უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება, ამაღლდება ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალურეკონომიკური მდგომარეობა, ხელი შეეწყობა ტურისტულ ინფრასტრუქტურის განვითარებას, გაუმჯობესდება მოსახლეობის დაკავშირება რაიონულ ცენტრებთან და სოფლებთან. აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი III (რუისი-აგარა) დამატებითი დაფინანსება (WB) პროექტის პროგრამული კოდი პრიორიტეტი, პროექტი რომლის ფარგლებშიც 25 02 03 01 ხორციელდება რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი 7 პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი აღნიშნული ქვეპროგრამა მოიცავს თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის კმ96-კმ114 მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქციის სამუშაოების დაწყების ღონისძიებების გატარებას. გაგრძელდება საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი 19 კმ საავტომობილო გზის მშენებლობა-რეკონსტრუქცია. საავტომობილო გზის აღნიშნული მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა გაზრდის სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კორიდორებში საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობას, უზრუნველყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა. აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი IV (WB) პროექტის პროგრამული კოდი პრიორიტეტი, პროექტი რომლის ფარგლებშიც 25 02 03 02 ხორციელდება რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი აღნიშნული ქვეპროგრამა მოიცავს თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის კმ114-კმ126 მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქციის სამუშაოების დაწყების ღონისძიებების გატარებას. გაგრძელდება საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი 12 კმ საავტომობილო გზის მშენებლობა-რეკონსტრუქცია. საავტომობილო გზის აღნიშნული მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა გაზრდის სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კორიდორებში საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობას, უზრუნველყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა. აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის დერეფნის გაუმჯობესების პროექტი (WB) პროექტის პროგრამული კოდი პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც 25 02 03 03 ხორციელდება რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი 8 პროექტი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი აღნიშნული ქვეპროგრამა მოიცავს თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის კმ127-კმ143 მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქციის სამუშაოების დაწყების ღონისძიებების გატარებას. დაიწყება საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი 16 კმ საავტომობილო გზის პროექტირება და მშენებლობა-რეკონსტრუქცია. საავტომობილო გზის აღნიშნული მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა გაზრდის სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კორიდორებში საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობას, უზრუნველყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა. ქ. ქობულეთის ახალი შემოვლითი გზა (ADB) პროექტის პროგრამული კოდი პრიორიტეტი, პროექტი რომლის ფარგლებშიც 25 02 03 04 01 ხორციელდება რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი აღნიშნული ქვეპროგრამა მოიცავს ქ. ქობულეთის ახალი შემოვლითი გზის მშენებლობის სამუშაოების გაგრძელებას. ამ მონაკვეთის მშენებლობით სატრანზიტო ავტოტრანსპორტის ნაკადები გვერდს აუვლის ქ. ქობულეთის საკურორტო ზონას, რაც თავის მხრივ გაზრდის საკურორტო ზონის მიმზიდველობას. საავტომობილო გზის აღნიშნული მონაკვეთის მშენებლობა გაზრდის სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კორიდორებში საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობას, უზრუნველყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა, სატრანზიტო ავტოტრანსპორტის ნაკადები გვერდს აუვლის ქ. ქობულეთის საკურორტო ზონას. 9 ქ. ბათუმის ახალი შემოვლითი გზა (ADB) პროექტის პროგრამული კოდი პრიორიტეტი, პროექტი რომლის ფარგლებშიც 25 02 03 04 02 ხორციელდება რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი აღნიშნული ქვეპროგრამა მოიცავს ქ. ბათუმის ახალი შემოვლითი გზის მშენებლობის დაწყების ღონისძიებების გატარებას. დაიწყება პროექტის შეუფერხებლად განხორციელებისათვის მიწის გამოსყიდვის პროცედურები. საავტომობილო გზის აღნიშნული მონაკვეთის მშენებლობა გაზრდის სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კორიდორებში საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობას, უზრუნველყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა, სატრანზიტო ავტოტრანსპორტის ნაკადები გვერდს აუვლის ქ. ბათუმის საკურორტო ზონას. აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის ზესტაფონი–ქუთაისი–სამტრედიის მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქცია (JICA) პროექტის პროგრამული კოდი პრიორიტეტი, პროექტი რომლის ფარგლებშიც 25 02 03 05 ხორციელდება რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი პროექტის აღწერა და მიზანი აღნიშნული ქვეპროგრამა მოიცავს თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის კმ202-კმ267 ზესტაფონი-ქუთაისი-სამტრედიის მონაკვეთის მშენებლობარეკონსტრუქციის სამუშაოების გაგრძელების ღონისძიებების გატარებას. თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის კმ202-კმ267 ზესტაფონი-ქუთაისისამტრედიის მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქცია გაზრდის სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კორიდორებში საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობას, უზრუნლევყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა. 10 გათვალისწინებულია ქუთაისის შემოვლითი და ქუთაისი-სამტრედიის მიმართულებით ახალი ორზოლიანი გზების მშენებლობა, ასევე ზესტაფონი-ქუთაისის მონაკვეთის გაუმჯობესება. სამტრედია-გრიგოლეთის საავტომობილო გზის კმ 0-კმ 50 მონაკვეთის მოდერნიზაცია-მშენებლობა (EIB, EU) პროექტის პროგრამული კოდი პრიორიტეტი, პროექტი რომლის 25 02 03 06 ფარგლებშიც ხორციელდება რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი აღნიშნული ქვეპროგრამა მოიცავს სამტრედია-გრიგოლეთის საავტომობილო გზის კმ0კმ57 მონაკვეთის მოდერნიზაცია-მშენებლობის სამუშაობის ჩატარებას. გაუმჯობესდება სატრანზიტო გადაზიდვების ტექნიკური პირობები და უზრუნველყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილება. საავტომობილო გზის აღნიშნული მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა გაზრდის სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კორიდორებში საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობას, უზრუნველყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა. მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამა (ADB) პროექტის პროგრამული კოდი პრიორიტეტი, პროექტი რომლის ფარგლებშიც 25 03 02 ხორციელდება რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს 25 03 - რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი პროექტის აღწერა და მიზანი პროგრამის მიზანია საქართველოში ურბანული სატრანსპორტო სისტემის მუშაობის სრულყოფა. აღნიშნულის მისაღწევად უნდა მოხდეს საგზაო ქსელის ინფრასტრუქტურის, საგზაო მოძრაობის მართვისა და საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მუშაობის თანამედროვე მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანა. 11 დასრულებული ობიექტების რაოდენობა 4,მიმდინარე/შეფასების სტადიაზეა 6 ობიექტი. თბილისი-რუსთავის საავტომობილო გზის მოდერნიზაცია; თბილისის მეტროს მე-2 ხაზის გაგრძელება/განახლება და უნივერსიტეტის სადგურის მშენებლობა; ანაკლიის და ბათუმის ნაპირდაცვა . თბილისი-რუსთავის საავტომობილო გზის მოდერნიზაციით მოსახლეობას შეუმცირება აღნიშნულ მონაკვეთზე, როგორც გადაადგილების დრო, ასევე ექსპლუატაციის ხარჯები; თბილიში აშენედება ახალი მეტრო, რომელიც მოემსახურება როგორც საბურთალოს მოსახლეობას, ასევე უნივერსიტეტის სტუდენტებსა და მასში დასაქემებულ პირებს; ანაკლიის და ბათუმის სანაპირო ზოლის გასწვრივ გაუმჯობესდება დამსვენებელთა მდგომარეობა. რეგიონალური განვითარების პროექტი I ნაწილი (კახეთი) (WB) პროექტის პროგრამული კოდი პრიორიტეტი, პროექტი რომლის ფარგლებშიც 25 03 03 ხორციელდება რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს 25 03 - რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი პროექტის აღწერა და მიზანი პროექტის მიზანს წარმოადგენს კახეთის რეგიონის ტურიზმის და კულტურული მემკვიდრეობის ცენტრებთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურული მომსახურების და ინსტიტუციური შესაძლებლობების გაუმჯობესება. დასრულებული ობიექტების რაოდენობა - 27,მიმდინარე/შეფასების ეტაპზე მყოფი ობიექტები - 16. პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებთან ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა - ძველი შუამთა, ახალი შუამთა, იყალთო და იყალთოს ეკლესიის საკონსერვაციო სამუშაოები - ფაზა 2, ნინოწმინდა და დავით-გარეჯი - ფაზა 2; ქ. თელავში ბატონის ციხის რეაბილიტაცია (მუზეუმი და ტერიტორია) - ფაზა 2; ქ. თელავში ბატონის ციხის (სასახლე) რესტავრაცია - ფაზა 2; შენობების რეაბილიტაცია და ტურისტული ზონის მოწყობა სოფ. დართლოში - ფაზა 3; საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია სოფ. დართლოში - ფაზა 2; ქვევრის სკოლასახელოსნოს მშენებლობა იყალთოში; ახმეტაში, სოფელ ომალოში წყალმომარაგების სისტემის, საკანალიზაციო სისტემი და გამწმენდი ნაგებობის რეაბილიტაცია. 12 რეგიონალური განვითარების პროექტი II (იმერეთი) (WB) პროექტის პროგრამული კოდი პრიორიტეტი, პროექტი რომლის 25 03 04 ფარგლებშიც ხორციელდება რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს 25 03 - რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი პროექტის აღწერა და მიზანი პროექტის მიზანს წარმოადგენს ინფრასტრუქტურული მომსახურების და ინსტიტუციონალური შესაძლებლობების გაზრდა, რათა ხელი შეუწყოს იმერეთის რეგიონის ადგილობრივ ეკონომიკაში მზარდი ტურიზმის სარგებლიანობას. დასრულებული ობიექტები რაოდენობა - 2,მიმდინარე ობიექტები - 11 პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია შემდეგი ქვეპროექტების განხორციელება: ქ. ვანის არქეოლოგიური მუზეუმის რეაბილიტაცია - ფაზა 3; ქ. ვანის არქეოლოგიური მუზეუმის რეაბილიტაცია (მუზეუმის ახალი მინაშენის დასრულება) - ფაზა 2; ქ. წყალტუბოს „ცივი“ ტბის და ცენტრალური პარკის გზების, ბილიკების და სანიაღვრესადრენაჟე სისტემის რეაბილიტაცია (ფაზა 2); წყალტუბოს ცენტრალური პარკისა და ცივი ტბის ტერიტორიის გამწვანება/კეთილმოწყობა და სარწყავი სისტემის მონტაჟი; ვანის ნაქალაქარის სარესტავრაციო საკონსერვაციო სამუშაოები; კულტურული მემკვიდრეობის ზონების კეთილმოწყობა კაცხის სვეტთან და კელიების და კაცხის სვეტის სარესტავრაციო საკონსერვაციო სამუშაოები; ქ. წყალტუბოს გამგეობისა და თეატრის შენობების სარეაბილიტაციო სამუშაოები; კულტურული მემკვიდრეობის ზონების კეთილმოწყობა (გელათი); კულტურული მემკვიდრეობის ზონების კეთილმოწყობა კაცხის მონასტერთან და კაცხის და უბისის მონასტრების სარესტავრაციო საკონსერვაციო სამუშაოები და სხვა. რეგიონალური განვითარების პროექტი III (მცხეთა-მთიანეთი და სამცხე-ჯავახეთი) (WB) პროექტის პროგრამული კოდი პრიორიტეტი, პროექტი რომლის ფარგლებშიც 25 03 05 ხორციელდება რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს 25 03 - რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია 13 პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი პროექტის აღწერა და მიზანი პროექტი ითვალისწინებს მცხეთა-მთიანეთში და სამცხე-ჯავახეთში ურბანული, კომუნალური და ტურისტულიინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციას, კულტურული მემკვიდრეობის და ისტორიული ძეგლების პოპულარიზაციასა და კერძო სექტორის ხელშეწყობას აღნიშნული მიმართულებით. აღნიშნული პროექტის განვითარების მიზანს წამოადგენს მოცემული რეგიონების ტურიზმის და კულტურული მემკვიდრეობის ცენტრებთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურული მომსახურების და ინსტიტუციური შესაძლებლობების გაუმჯობესება. 2015-2019 წლებში იგეგმება შემდეგი პროექტების განხორციელება: 1. სამცხე -ჯავახეთი: საფარას მონასტერთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია და ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა; ზარზმის მონასტრის გარშემო კულტურული მემკვიდრეობის ზონის განვითარება და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობა; აბასთუმნის ურბანული განახლება; სოფ. გოგაშენის გზის რეაბილიტაცია; უსაფრთხოების ზომების განხორციელება და ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა ვანის ქვაბებთან; 2. მცხეთა- მთიანეთი: ბაგინეთის ციხემდე მისასვლელი გზების გაუმჯობესება; ძალისის ნაქალაქარის საკონსერვაციო სამუშაოების განხორციელება და ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება; დუშეთის ისტორიული ქუჩების ურბანული განახლება; დუშეთის პარკის რეაბილიტაცია და ხელოსანთა ბაზრის მოწყობა; ანანურის ციხესთან ინფრასტრუქტურის მოწყობა ; სტეფანწმინდას მუზეუმის რეაბილიტაცია; ურბანული განახლება გერგეთის სოფლის და გერგეთის ეკლესიასთან მისასვლელი საფეხმავლო გზის; დარიალის მონასტერთან ავტოსადგომის მოწყობა, მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია და სხვა. რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB, WB-TF) პროექტის პროგრამული კოდი პრიორიტეტი, პროექტი რომლის ფარგლებშიც 25 03 06 ხორციელდება რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს 25 03 - რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 14 პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი პროექტის აღწერა და მიზანი პროექტის განვითარების მიზანია მუნიციპალური მომსახურების და ინფრასტრუქტურისა გაუმჯობესება. პროგრამის ფარგლებში დასრულდა მირზაანის გზის რეაბილიტაცია, გურჯაანის ქუჩების რეაბილიტაცია, ქუთაისში დონეცკის ქუჩის რეაბილიტაცია, სოფელ მუხროვანის გზის რეაბილიტაცია. პროგრამის ფარგლებში 2016 წელს გათვალისწინებულია შემდეგი ქვეპროექტების განხორციელება: ქუთაისში ნიკეას ქუჩის რეაბილიტაცია, სოფელ ბაკურციხის კულტურის კლუბის რეაბილიტაცია, სოფელ მულახის თემის ცენტრის რეაბილიტაცია და სხვა. ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტი (EU, KfW) პროექტის პროგრამული კოდი პრიორიტეტი, პროექტი რომლის ფარგლებშიც 25 03 08 ხორციელდება რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს 25 03 - რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი პროექტი ითვალისწინებს ქუთაისის მოქმედი ნაგავსაყრელის დახურვას, ახალი თანამედროვე რეგიონული სანიტარული ნაგავსაყრელის მშენებლობას (იმერეთის რეგიონთან ერთად, ასევე მოემსახურება რაჭა-ლეჩხუმს და ქვემო სვანეთს) და ტექნიკურ დახმარებას; 2016 წელს დასრულდება პროექტის დეტალური დიზაინი და გამოცხადდება ტენდერები სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვის მიზნით. სამშენებლო სამუშაოების დასრულება გათვალისწინებულია 2018 წლის ბოლოს. 2018 წლის განმავლობაში განხორციელდება ძველი ნაგავსაყრელის დახურვა და ახალი სანიტარული ნაგავსაყრელის მონიტორინგი. ქვემო ქართლის ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD, SIDA) პროექტის პროგრამული კოდი პრიორიტეტი, პროექტი რომლის ფარგლებშიც 25 03 09 ხორციელდება რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს 25 03 - რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია 15 პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი აფინანსებს ქვემო ქართლის რეგიონის ტექნიკურ-ეკონომიკური შეფასების დოკუმენტის მომზადებას, რომლის საფუძველზე განხორციელდება ახალი რეგიონული ნაგავსაყრელის მშენებლობა. 2014 წელს საკონსულტაციო კომპანია COWI-ს მიერ მომზადდა ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა. 2015 წელს განხორციელდა პროექტის განხორციელების ხელშეწყობის სერვისებისა და კორპორაციული განვითარების, დაინტერესებული მხარეების ჩართულობისა და მუნიციპალიტეტების მხარდაჭერის პროგრამის განმახორციელებელი კონსულტანტების შერჩევის პროცედურები. პროექტის დიზაინის მომზადების შემდეგ დაიწყება სამშენებლო სამუშაოები. პროექტის დასრულება დაგეგმილია 2018 წელს. ჭიათურის საბაგირო გზების რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის პროექტი (Government of France) პროექტის პროგრამული კოდი პრიორიტეტი, პროექტი რომლის ფარგლებშიც 25 03 10 ხორციელდება რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს 25 03 - რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი აღნიშნული პროექტი მოიცავს ქალაქ ჭიათურაში საბაგირო სადგურის (ოთხი მიმართულებით) განახლებას, რომელიც მოემსახურება ქალაქის 12 000 მაცხოვრებელს. ქობულეთის წყალარინების პროექტი (EBRD, ORET) პროექტის პროგრამული კოდი პრიორიტეტი, პროექტი რომლის ფარგლებშიც 25 04 01 ხორციელდება რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს 25 04 - წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი პროექტის აღწერა და მიზანი ქობულეთში კანალიზაციის გამწმენდი ახალი ნაგებობის მშენებლობა. 16 წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი (EIB) პროექტის პროგრამული კოდი პრიორიტეტი, პროექტი რომლის ფარგლებშიც 25 04 02 ხორციელდება რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს 25 04 - წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი პროექტის აღწერა და მიზანი პროექტის მიზანს წარმოადგენს საქართველოს 30 ქალაქში წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემის და მოსახელეობის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება. დასრულდება 15 მიმდინარე პროექტი, გრძელდება 12 პროექტი. წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი II (EIB, EU) პროექტის პროგრამული კოდი პრიორიტეტი, პროექტი რომლის ფარგლებშიც 25 04 03 ხორციელდება რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს 25 04 - წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი პროექტის აღწერა და მიზანი პროექტს ერთობლივად აფინანსებს ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB), აზიის განვითარების ბანკი (ADB), სამეზობლო საინვესტიციო მექანიზმი (NIF) და საქართველოს მთავრობა. საქართველოს მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება. პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საქართველოს 28 ქალაქში წყალმომარაგების სისტემების განახლება/სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელება. პროგრამის განხორციელების ვადებია 2014-2016 წწ. პროგრამა მოიცავს, როგორც სამშენებლო სამუშაოებს, ასევე საქონლის შეძენას საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიისათვის. პროექტების განხორციელება დაგეგმილია: სამეგრელო-ზემო სვანეთის და გურიის რეგიონებში ( ოზურგეთი; სენაკი; ხობი; აბაშა) იმერეთი, რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთის რეგიონებში( ტყიბული; ზესტაფონი; ჭიათურა; ონი) კახეთის რეგიონში( თელავი-კურდღელაური; ახმეტა; გურჯაანი; სიღნაღი; წნორი; საგარეჯო; ლაგოდეხი) 17 შიდა ქართლის რეგიონში( ქარელი; დუშეთი) ქვემო ქართლის რეგიონში( ბოლნისი; თეთრიწყარო; წალკა) სამცხე- ჯავახეთის რეგიონში (ასპინძა;ახალციხე;წაღვერი; ლიკანი) პროექტის განხორციელების შედეგია მოსახლეობისათვის წყლის მიწოდების ხანგრძლივობის გაზრდა აღნიშნულ ქალაქებში, ოპერირების ხარჯების შემცირება, მოსახლეობისაგან წყლის მიწოდების და წყალანირების მომსახურების საფასურის ამოღების მაჩვენებლების გაუმჯობესება; წყალმომარაგების და წყალარინების მდგრადი ფუნქციონირება. საკანალიზაციო სისტემების მდგრადი მართვის პროექტი (SIDA) პროექტის პროგრამული კოდი პრიორიტეტი, პროექტი რომლის ფარგლებშიც 25 04 04 ხორციელდება რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს 25 04 - წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი პროექტის აღწერა და მიზანი პროექტის მიზანს წარმოადგენს საქართველოში ჩამდინარე წყლების მდგრადი განკარგვის ხელშეწყობა და ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობების ექსპერიმენტულად განხორციელება. პროექტი მოიცავს ქ. წყალტუბოს და ქ. თელავის კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობების რეაბილიტაციას. პროგრამის ფარგლებში 2016 წელს გათვალისწინებულია: ქ. წყალტუბოს და ქ. თელავის საკანალიზაციო ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობა; ტექნიკური დახმარება და საკონსულტაციო მომსახურებები. ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა (წყალმომარაგებისა და წყალარინების სექტორი) (ADB) პროექტის პროგრამული კოდი პრიორიტეტი, პროექტი რომლის ფარგლებშიც 25 04 05 ხორციელდება რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს 25 04 - წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია 18 პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი სასმელი წყლის და წყალარინების სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია ქუთაისში, ფოთში, ზუგდიდში, ანაკლიაში, ურეკში, მესტიასა და მარნეულში. ქუთაისი - სასმელი წყლის მაგისტრალური მილსადენების, რეზერვუარების, სატუმბი სადგურების და გამანაწილებელი ქსელების მშენებლობა; ფოთი - რეზერვუარების, მაგისტრალური მილსადენების, კანალიზაციის ქსელების, კოლექტორების, სატუმბი სადგურების, გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობარეაბილიტაცია; ზუგდიდი, ანაკლია, ურეკი, მესტია, მარნეული - სათავე ნაგებობების, რეზერვუარების, მაგისტრალური მილსადენების, გამანაწილებელი ქსელების, კანალიზაციის ქსელების, კოლექტორების, სატუმბი სადგურების, გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობარეაბილიტაცია; იძულებით გადაადგილებულ პირთა საცხოვრებელი სახლების გადაუდებელი რეაბილიტაცია დასავლეთ საქართველოში (KfW) პროექტის პროგრამული კოდი პრიორიტეტი, პროექტი რომლის ფარგლებშიც 25 05 ხორციელდება იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა სახელმწიფო მხარდაჭერა და რეინტეგრაციის ხელშეწყობა პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს 25 05 - იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი პროექტის აღწერა და მიზანი პროექტის მიზანს წარმოადგენს იძულებით გადაადგილებულ პირთა საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება და ქართულ საზოგადოებაში მათი ინტეგრაციისათვის ხელის შეწყობა. დასრულებულია ძირითადი გრანტით გათვალისწინებული ყველა სამშენებლო სამუშაოები, მუდმივი საცხოვრებელი ფართი მიიღო 520-მა ოჯახმა. პროექტის დასრულების შემდეგ ძირითადი გრანტიდან დარჩა აუთვისებელი თანხა, რომლის მიმართვა დონორთან შეთანხმებით და საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს მოთხოვნით, მიმარეთული იქნება უკვე არსებული სახლების შესაძენად დასავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე. მიმდინარეობს სოციალურ-ეკონომიკური კომპონენტით გათვალისწინებული ასაწყობი საოფისე/სახელოსნო შენობების მოწყობა (ქუთაისში, 19 ფოთში, ზუგდიდში). შეძენილია საოფისე ინვენტარი შესაბამისი ოფისებისათვის (კომპიუტერული ტექნიკა, ავეჯი). გაფორმდა კონტრაქტი არასამთავრობო ორგანიზაცია "ათინათი"-თან, სოციალურ-ეკონომიკური კომპონენტის განსახორციელებლად, რომლის მიზანია დაეხმაროს ახალმოსახლეებს დაარსონ მობინადრეთა ასოციაციები და მათი მეშვეობით მოახდინონ იმ საქმიანობების ორანიზება, რომელიც გამიზნულია მრავალჯერადი შედეგების მისაღწევად, როგორიცაა: საზოგადოებრივი საკუთრების შეგრძნების განვითარება, ინვესტირების შენარჩუნება - შენობების მოვლა-პატრონობის გზით, ადგილობრივი სამუშაო ადგილების შექმნა. პენიტენციური სისტემის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება პროექტის პროგრამული კოდი პრიორიტეტი, პროექტი რომლის ფარგლებშიც 27 01 03 ხორციელდება თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს 27 01 - საერთაშორისო პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში ჩამოყალიბება სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი პენიტენციურ სისტემაში არსებული ინფრასტრუქტურისა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების მიზნით განხორციელდება: ახალი დაწესებულების მშენებლობის გაგრძელება ოზურგეთის რაიონის სოფელ ლაითურში; სარემონტო/სარეკონსტრუქციო სამუშაოების ჩატარება სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს არსებულ პენიტენციურ დაწესებულებებში; ცალკეული დაწესებულებების აღჭურვა შესამაბამისი მანქანა-დანადგარებითა და ინვეტარით; საზოგადოებრივი მისაღების აშენება N14 დაწესებულებაში. N2 დაწესებულების ტერიტორიაზე ახალი საბადრაგო და სპეციალური დანიშნულების დასავლეთის სამმართველოს ბაზის შენობის აშენება; სახელობო, პროფესიული, საგამანათლებლო და სარეკრეაციო კურსებისა და პროგრამებისათვის აუცილებელი სატრენინგო ოთახების შექმნა. საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფორმაციულ - საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა პროექტის პროგრამული კოდი პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც 32 05 01 02 ხორციელდება განათლება, მეცნიერება და პროფესიული მომზადება 20 პროექტი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს 32 05 - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში განვითარება პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს განათლების სისტემაში საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა, ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა; საქართველოს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში თანამედროვე სასწავლო გარემოს შექმნა შესაბამისი კომპიუტერული აღჭურვის უზრუნველყოფით. საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება პროექტის პროგრამული კოდი პრიორიტეტი, პროექტი რომლის ფარგლებშიც 32 05 02 ხორციელდება განათლება, მეცნიერება და პროფესიული მომზადება პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს 32 05 - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში განვითარება პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების, პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების, სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების მშენებლობა და რეაბილიტაცია; ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების სხვადასხა სახის ინვენტარითა და აღჭურვილობით (ნათ შორის სასკოლო მერხებითა და სკამებით) უზრუნველყოფა. საჯარო სკოლებში წინა წლებში დამონტაჟებული გათბობის სისტემების მდგომარეობის მონიტორინგი და გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრა. პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების, უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების, სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების სხვადასხა სახის ინვენტარითა და აღჭურვილობით უზრუნველყოფა; 21 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის პროგრამა პროექტის პროგრამული კოდი პრიორიტეტი, პროექტი რომლის ფარგლებშიც 33 04 02 02 ხორციელდება კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს 33 04 - კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს არქიტექტურული კომპლექსების (ისტორიული დასახლებებისა და ქალაქების), კულტურული მემკვიდრეობის ცალკეული ნიმუშების დაცვა და რეაბილიტაცია; კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების ინფრასტრუქტურის მოწყობაგანვითარება. ისტორიულ-კულტურული ღირებულების მქონე მასშტაბური ძეგლების რეაბილიტაცია, რომელთა შორისაა მსოფლიო მემკვიდრეობისა და ეროვნული მნიშვნელობის ძეგლები. პროექტის ფარგლებში გაგრძელდება სვანური კოშკების და მაჩუბების, ატენის სიონის, თბილისში მეტეხის ეკლესიის, სქურის, ბებრის ციხის, ანჩისხატის ეკლესიის, ნოღას ციხის, ნაბახტევის, კლდისუბნის ეკლესიის, გელათის სამონასტრო კომპლექსისა და თისელის რეაბილიტაცია. აგრეთვე, დოლოჭოპის კონსერვაცია, გეგუთის სასახლის არქეოლოგია და გამოვლენილი ნაშთების კონსერვაცია, არმაზის-ხევის პიტიახშთა რეზიდენციის არქეოლოგია და მოწესრიგება-კონსერვაცია, ხვამლის არქეოლოგია, ალავერდის არქეოლოგია და კონსერვაცია, ვარძიის კედლის მხატვრობის კონსერვაცია, კვიპროსში ღალიის სამონასტრო კომპლექსის არქეოლოგიური კვლევა და კონსერვაცია. დაიწყება ბაგინეთის არქეოლოგიური ნაშთების კონსერვაცია, მცირე ჯვრის ქვის კონსერვაცია და მომავალი თაობებისათვის შენარჩუნება. სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა პროექტის პროგრამული კოდი პრიორიტეტი, პროექტი რომლის ფარგლებშიც 35 04 ხორციელდება ხელმისაწვდომი ხარისხიანი ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს 35 04 - სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 22 პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჯანდაცვითი ინფრასტრუქტურის, შენობანაგებობებისა და აღჭურვილობის განახლება, სამედიცინო დაწესებულებებში დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის მინიმალური სტანდარტის უზრუნველყოფა; სამედიცინო დაწესებულებათა მშენებლობა, აღჭურვა და ფუნქციონირების ხელშეწყობა. დაგეგმილია ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ რუხში მრავალპროფილიანი საუნივერსიტეტო კლინიკის მშენებლობა და აღჭურვა, დაბა ხარაგაულის მრავალპროფილიანი საავადმყოფოს მშენებლობა, სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობის დასრულება, დედოფლისწყაროს მრავალპროფილიანი და ლენტეხის მრავალპროფილიანი საავადმყოფოების მშენებლობის დასრულება. მოსახლეობის ელექტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესება პროექტის პროგრამული კოდი პრიორიტეტი, პროექტი რომლის ფარგლებშიც 36 01 02 ხორციელდება რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს 36 01 - ენერგეტიკის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში (იმერეთის, კახეთის, შიდა და ქვემო ქართლის, სამეგრელოს, რაჭის, გურიისა და სამცხე-ჯავახეთის) გაზის გარეშე არსებული სოფლების (დაახლოებით 113 სოფელი) გაზიფიცირება. დაგეგმილია დაახლოებით 300 კმ სიგრძის სხვადასხვა დიამეტრის (90-160 მმ) გაზის მილების მონტაჟი. სოფლების სრული დაქსელვა, 32 904 აბონენეტისათვის გაზის მიწოდების ხელმისაწვდომის მიზნით. პროექტის რეალიზაციის შედეგად საქართველოში ძირითადად გადაწყვეტილ იქნება ბუნებრივი აირის გარეშე არსებული აღნიშნული რეგიონების სოფლების გაზიფიცირების საკითხი. ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EIB, EU) პროექტის პროგრამული კოდი 36 02 01 23 პრიორიტეტი, პროექტი რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს 36 02 - ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი 90-იან წლებში აფხაზეთში შექმნილი მდგომარეობის გამო დაზიანდა ვარდნილჰესი 1-ის როგორც აგრეგატების, ასევე გამყვანი არხი, კაშხლის ინფრასტრუქტურა და სხვა კვანძები. წინა წლებში ჩატარდა აგრეგატების და ქვესადგურის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. დაგეგმილია ჰესის გამყვანი არხის, კაშხლის გვირაბისა და სხვა კვანძების რეაბილიტაცია. კერძოდ: წყალსატარი გზების, ზედაპირული წყალსაშვის ფარებისა და ამწე მექანიზმების რეაბილიტაცია, კაშხლის ნაგავდამჭერი გისოსების რეაბილიტაცია, წყალმიმღების მუშა ფარების ამწე მექანიზმების რეაბილიტაცია, ჯოჯგინა ამწეების (ორი) აღდგენა, სადაწნეო მილსადენებზე კომპენსატორების აღდგენა, მილსადენების ანტიკოროზიული სამუშაოები და სხვა. ვარდნილჰესი 1-ის გამყვანი არხის რეაბილიტაცია, კერძოდ: დაზიანებული ბეტონის ძირის და ფერდების აღდგენა, არხის მარჯვენა ფერდის გამაგრება, არხის გაწმენდა ნატანისაგან. კაშხლის მონიტორინგის სისტემის შეძენა-მონტაჟი, კაშხლის სიღრმული წყალსაგდების და გვირაბის რეაბილიტაცია. ასევე კაშხლის დამხმარე კვანძების და ვარდნილჰესი 2-ის სარეგულირებელი ფარების რეაბილიტაცია. 23 კმ სიგრძის გამყვანი არხის (ვარდნილი 1-დან შავი ზღვის შესართავამდე) ნატანისაგან გაწმენდა. ვარდნილჰესი 1-ის რეაბილიტაციის შემდეგ გაუმჯობესდება ჰესის მუშაობის საიმედოობა, არხის საპროექტო სიმძლავრის (არხის გამტარიანობა) უზრუნველყოფა, ელექტროენერგიის წარმოების გაზრდა, ენგურჰესის ნორმალური ფუნქციონირება. რეგიონული ელექტროგადაცემის გაუმჯობესების პროექტი (ADB) პროექტის პროგრამული კოდი პრიორიტეტი, პროექტი რომლის ფარგლებშიც 36 03 01 ხორციელდება რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს 36 03 - სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 24 პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი პროექტი წარმოადგენს საქართველოს ენერგეტიკული სექტორის განვითარების გეგმის განუყოფელ ნაწილს და მისი კომპონენტები შერჩეულია სსე-ს საინვესტიციო პრიორიტეტების შესაბამისად. პროექტის მიზანია რეგიონში ელექტროენერგიით ვაჭრობის ხელშეწყობა, არსებული ქვესადგურების რეაბილიტაციისა და ახალი ქვესადგურის მშენებლობის გზით. პროექტის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები: 1) ახალი 220/110 კვ ქვესადგურის „ხორგა“ მშენებლობა; 2) 500/220/110 კვ ქვესადგურის „ქსანი“ რეაბილიტაცია; 3) 220/110კვ ქვესადგურის „მარნეული“ რეაბილიტაცია-გაფართოება 500 კვ ფართით; 4) 220/110 კვ „მენჯის“ ქვესადგურში ძალოვანი ტრანსფორმატორის შეცვლა; 5) სამუშაოების ზედამხედველი კონსულტანტის შერჩევა. 500 კვ ეგხ-ის მშენებლობა ქსანი-სტეფანწმინდა (EBRD, EC, KfW) პროექტის პროგრამული კოდი პრიორიტეტი, პროექტი რომლის ფარგლებშიც 36 03 02 01 ხორციელდება რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს 36 03 - სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი 500კვ „ქსანი-სტეფანწმინდა“ გადამცემი ხაზის მშენებლობა, რომლის საშუალებით მოხდება ელექტროენერგიის გამოტანა მშენებარე დარიალის, ლარსის და აგრეთვე, მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში მომავალში ასაშენებელი სხვა ჰიდროელექტროსადგურებიდან და მათი მიერთება ქსელში. 500კვ „ქსანი-სტეფანწმინდა“ გადამცემი ხაზის (დაახლოებით 95კმ) დაკავშირება 110კვ ყაზბეგის ქვესადგურთან 110კვ დარიალის გადამცემი ხაზის გაფართოებით. გადამცემი ხაზის დერეფანი წარმოადგენს ქსანი-ვეძათხევი-ქართალის მაგისტრალს, რომელიც კვეთს ფასანაური-წინამხარი-კიტოხი-გუდამაყარი-კარკუჩა-სნო-აჩხოტის გზას. რეგიონის გეოგრაფიული ადგილმდებარეობიდან გამომდინარე აღნიშნული დერეფანი ითვლება საშუალო სირთულის დერეფნად 500კვ ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობისათვის. ჯვარი ხორგა ელექტროგადამცემი ხაზი (EBRD, EC, KfW) 25 პროექტის პროგრამული კოდი პრიორიტეტი, პროექტი რომლის ფარგლებშიც 36 03 02 02 ხორციელდება რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს 36 03 - სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის და გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით მიმდინარეობს ჯვარში ახალი 500/220კვ ქვესადგურისა და დაახლოებით 70კმ საერთო სიგრძის შესაბამისი ახალი გადამცემი ხაზების მშენებლობა, რომელიც წარმოადგენს სსე-ის ერთ-ერთ მთავარ საინვესტიციო პრიორიტეტს. პროექტის განხორციელების ზედამხედველობას, მონიტორინგსა და კონტროლს უზრუნველყოფს სსე-ის შვილობილი კომპანია “ენერგოტრანსი”. პროექტის ფარგლებში მოხდება ჯვარში ახალი 500/220 კვ-იანი ქვესადგურის მშენებლობა. პროექტი ითვალისწინებს 8 კმ სიგრძის საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობას, რომელიც მიუერთდება არსებულ, 500 კვ-იან ელექტროგადამცემ ხაზს “კავკასიონი” და ხორგას 220 კვ.იან და ჯვრის 500 კვ.იან ქვესადგურებს შორის 60 კმ სიგრძის ორჯაჭვა 220 კვ-იანი ე.გ.ხ.-ის . ჯვარი-ხორგას ქსელი, საგრძნობლად გააუმჯობესებს საერთაშორისო და ადგილობრივი მომსახურების ხარისხს და საიმედოობას. ახალი ქვესადგურის მშენებლობით და 220 კვ.იანი ხაზების საშუალებით, შესაძლებელი გახდება ელექტროენერგიის უწყვეტი მიწოდება და ფოთის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის ენერგომომარაგების უზრუნველყოფა. საპროექტო ღონისძიებები მოიცავს:• პაკეტი “ა” – 500/220კვ ქვესადგურის მშენებლობა ჯვარში;• პაკეტი “ბ” – 220კვ ეგხ–ს მშენებლობა ქს ჯვარი – ქს ხორგა (60კმ) და არსებული 500კვ ეგხ კავკასიონის შეჭრას ქს ჯვარში (8 კმ);• პაკეტი „გ“-საკონსულტაციო მომსახურების შესყიდვა-ზედამხედველობა;• პაკეტი „დ“-სპეც. მანქანებისა და იარაღების შესყიდვა. 220კვ "ახალციხე-ბათუმი" ხაზის მშენებლობა (WB) პროექტის პროგრამული კოდი პრიორიტეტი, პროექტი რომლის ფარგლებშიც 36 03 03 ხორციელდება რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი 26 პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს 36 03 - სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი ახალციხისა და ბათუმის ქვესადგურების დამაკავშირებელი 220 კვ-იანი ორჯაჭვიანი საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა, ქვეყნის სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილში ელექტროსისტემის გაძლიერების მიზნით. პროექტის ფარგლებში განხორციელდება: ორჯაჭვა 220 კვ ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა; ხაზის სიგრძე 150 კმ-ია, დამონტაჟდება დაახლოებით 500 ანძა; განხორციელების შედეგად შესაძლებელი გახდება მდინარე აჭარის წყალზე ასაშენებელი ჰიდროელექტროსადგურების კასკადის გამომუშავებული ელექტროენერგიის სისტემაში შეყვანა (ჯამში 360 მგვტ). სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია და ტექნიკის შეძენა პროექტის პროგრამული კოდი პრიორიტეტი, პროექტი რომლის ფარგლებშიც 37 01 03 01 ხორციელდება სოფლის მეურნეობა პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს 37 01 - სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონში სარწყავი და დამშრობი სისტემების რეაბილიტაცია. სამელიორაციო დანიშნულების ტექნიკის, სატრანსპორტო საშუალებების, მანქანამექანიზმებისა და მოწყობილობების შეძენა, სამელიორაციო ობიექტებზე საექსპლუატაციო და სარეაბილიტაციო სამუშაოების საწარმოებლად. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი საირიგაციო სისტემების სარეაბილიტაციო ღონისძიებები: 1. მერეთის თემის სოფლების: მერეთის, გეგუთიანთკარის, ზარდიაანთკარის და კოშკას სავარგულების სარწყავი წყლით უზრუნველყოფა წყლის თვითდინებით და სტაციონალური სატუმბი სადგურის მოწყობით 2. ძევერა-შერთულა (ლოტი 1 და II) )კონტრიბუცია IFD თანადაფინანსებისათვის 3. ტირიფონის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის მეჯვრისხევი-ბერშვეთის მონაკვეთის, მეღვრიკისის ტერიტორიაზე არსებული გვირაბის, გ-4 და გ-3-2 გამანაწილებლების რეაბილიტაცია 4. ხურვალეთის სატუმბი სადგურის, სადაწნეო მილსადენის, ნადარბაზევის წყალსაცავის 27 ჰიდროტექნიკური ნაგებობების და გ-1: -6 გამანაწილებლების რეაბილიტაცია 5. სალთვისის სარწყავი სისტემის სოფლების დვანის და დირბის ტერიტორიაზე გ-2 (შ2) გამანაწილებლის და ავარიული წყალსაგდების, "ალტერნატიული არხის" მონაკვეთის (პკ 43+40-დან პკ 92+04 მდე) "ძლევიჯვრის არხის" და გ-1-1 გამანაწილებლების რეაბილიტაცია 6. ტაშისკარის სარწყავი სისტემის გომი-აგარის მონაკვეთზე განშტოება 1-4 გამანაწილებლის მონაკვეთის აღდგენა-რეაბილიტაცია (II რიგი) 7. ტაშისკარის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის ფილტრაციის საწინააღმდეგო ღონისძიებები სოფელ შაქშაქეთთან 8. სკრა-ქარელის სათავე ნაგებობაზე წყლის დონის ამწევი ჰიდროტექნიკური ნაგებობის მოწყობა და ქ. ქარელის ტერიტორიაზე მაგისტრალური არხის ფილტრაციის საწინააღმდეგო ღონიძიებები 9. ნარეკვავის წყალსაცავის კაშხლის და კატასტროფული წყალსაგდების აღდგენარეაბილიტაცია 10. სიონის წყალსაცავის კაშხლის საკონტროლო-მზომი მოწყობილობების, ავტომატიზირებული სისტემის და კავშირგაბმულობის აღდგენა 11. თელოვანის არხის და თელოვანი არხი-2-ის (პატიმრების არხი) მაგისტრალური არხების, მათზე არსებული ჰიდროტექნიკური ნაგებობების და I რიგის გამანაწილებლების აღდგენა-რეაბილიტაცია, მდინარე ქსანზე სათავე ნაგებობების მოწყობით 12. ბულაჩაურის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის რეაბილიტაცია 13. წეროვანის დევნილთა დასახლების საკარმიდამო ნაკვეთების მოსარწყავად, წყალმიმყვანი მაგისტრალისა და გამანაწილებელი ქსელის მოწყობა (რეგ. ფონდის თანადაფინანსებით 900 ათასი ლარი) 14.იაკუბლოს წყალსაცავის კაშხლის კონსტრუქციული მდგრადობის და ფილტრაციის საწინააღმდეგო ღონისძიებები 15. სოფ. ავრანლოს და გუმბათის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის და I რიგის გამანაწილებლების რეაბილიტაცია 16.გარდაბნის სარწყავი სისტემის გ-9 (ქვემო და ზემო) და გ-14 გამანაწილებლების და მაგისტრალურ არხზე მოწყობილი წყალსარეგულაციო კვანძების აღდგენარეაბილიტაცია 17. ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის გ-6 გამანაწილებლის რეაბილიტაცია 18. ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის ზემო მაგისტრალური არხის გ-8 გამანაწილებლის რეაბილიტაცია 19. ზემო ალაზნის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის რეაბილიტაცია (I რიგი) 20. ზემო ალაზნის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის რეაბილიტაცია (II რიგი) 21. ნაურდლის სარწყავი სისტემის დაზიანებული ჰიდროტექნიკური ნაგებობების 28 რეაბილიტაცია 22. `ზილიჩა-I~ მასივზე სოფ. სამთაწყაროს მექანიკური მორწყვის სარწყავი სისტემის სადაწნეო მილსადენის და სატუმბი სადგურის აღდგენა-რეაბილიტაცია 23. სოფ. ფიროსმანის მექანიკური მორწყვის სისტემის რეაბილიტაცი, სატუმბი სადგურის მოწყობით (II ეტაპი) 24. ქვემო ალაზნის სარწყავი სისტემის მაგისტრალურ არხზე არსებული ძველი ანაგის სატუმბი სადგურის მექანიკური მორწყვის სისტემის აღდგენა-რეაბილიტაცია 25. ქვემო ალაზნის სარწყავი სისტემის მაგისტრალურ არხზე არსებული ზემო მაჩხანიარბოშიკი-ოზაანის სატუმბი სადგურის მექანიკური მორწყვის სისტემის აღდგენარეაბილიტაცია 26.სოფ.საბუეს სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია 27. ქვემო ალაზნის სარწყავი სისტემის ვეჯინის სწრაფდენის და ბაკურციხის ღვარსაშვის აღდგენა-რეაბილიტაცია 28. ქვემო სამგორის სარწყავი სისტემის გ-41 გამანაწილებელი არხის აღდგენა რეაბილიტაცია 29. ქვემო სამგორის სარწყავი სისტემის გ-42 გამანაწილებელი არხის აღდგენა რეაბილიტაცია 30. ხევაშენის თვითდინებითი სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია 31. სარო-ხიზაბავრას სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხისა და I და II აწევის სატუმბი სადგურების რეაბილიტაცია 32. გიორგიწმინდას მექანიკური აწევის სარწყავი სისტემის არსებული სატუმბო სადგურის რეაბილიტაცია 33. აჯამეთის სარწყავი სისტემის სათავე ნაგებობის, წყალმიმღების, სალექარის, მაგისტრალური არხის, I და სხვა რიგის გამანაწილებლების და შიდასამეურნეო ქსელის რეაბლიტაცია 34. ვარციხის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის I და სხვა რიგის გამანაწილებლების რეაბილიტაცია 35. სოფელ ციხესულორის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია 36. სამელიორაციო ჰიდროკვანძების გარე ელ. მომარაგების ქსელში ჩართვა. 37. ლოჭინის სარწყავი სისტემის სათავე ნაგებობის და მაგისტრალური არხის დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა-რეაბილიტაცია, ზ/სამგორის ს/ს ქვემო მაგისტრალური არხის წყლით უზრუნველყოფის გასაუმჯობესებლად. დამშრობი სისტემების რეაბილიტაცია: 1. მდ.პიჩორის გასწორხაზოვნებული მონაკვეთების(წყალმიმღები და წყალგამყვანი) საპროექტო პროფილის (გამტარიანობის გაზრდა) და მასზე მოწყობილი ნაგებობების აღდგენა-რეაბილიტაცია პკ49+50 დან პკ 166+20-მდე II რიგი. 29 2. მერეკრძელა-კაპროვანის (შეკვეთილის) მასივის დამშრობის სისტემის მაგისტრალური წყალგამყვანი არხების და მათზე არსებული ჰიდროტექნიკური ნაგებობის აღდგენარეაბილიტაცია (I ეტაპი) 3. რიონი-ჩოლოქის მდინარეთაშორისო მასივზე სოფ. ნატანების დამშრობი სისტემის (სისტემის გარეთ დამშრობი მასივი) რეაბილიტაცია (I რიგი) 4. რიონი-ჩოლოქის მდინარეთაშორის მასივზე, რიონის მარცხენა სანაპირო მასივზე, ნიგოეთის თემის სოფელ ჭყონაგორის დამშრობი სისტემის რეაბილიტაცია 5. რიონი-ჩოლოქის მდინარეთაშორისი მასივის დამშრობის სისტემების რეაბილიტაცია 6. რიონი-ხობის მდინარეთა შორის მასივზე ჭალადიდის დამშრობის სისტემის მაგისტრალური წყალგამყვანი არხის, პირველი და სხვა რიგის წყალშემკრები კოლექტორების, შიდასამეურნეო არხების რეაბილიტაცია - I რიგი 7. ხობი-ენგურის მდინარეთაშორის მასივზე სოფ.დარჩელის დამშრობი სისტემების რეაბილიტაცია I რიგი 8. „ანჯელის" მასივის დამშრობი სისტემის რეაბილიტაცია I I რიგი 9. ხობი-ენგურის მდინარეთაშორის მასივზე დამშრობი სისტემების რეაბილიტაცია 10. ცხენისწყალი-ცივას მდინარეთაშორის მასივზე დამშრობი სისტემების რეაბილიტაცია 11.ქვემო ალაზნის სარწყავი სისტემის ზონაში ალაზნისპირა მიწების დამშრობი სისტემის რეაბილიტაცია გურჯაანის და სიღნაღის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიაზე I რიგი 12. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მიწების დამშრობი სისტემის რეაბილიტაცია I რიგი ასევე, განხორციელდება სარეაბილიტაციო ობიექტების პროექტირება, ექსპერტიზა, ზედამხედველობა და შეძენილ იქნება სხვადასახის ტექნიკა სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის ღონისძიებები (კაპიტალური პროექტი) პროექტის პროგრამული კოდი პრიორიტეტი, პროექტი რომლის ფარგლებშიც 37 01 05 02 ხორციელდება სოფლის მეურნეობა პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს 37 01 - სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი ცალკეული დარგობრივი მიმართულებით კოოპერატივებისათვის საწარმოო ინფრასტრუქტურის შექმნა. განხორციელდება შემდეგი პროექტები: 2 თაფლის საწარმოს, ხილის საშრობი საწარმოსა, მატყლის გადამამუშავებელი საწარმოს და ღვინის ქარხნის მშენებლობა-აღჭურვა. 30 აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD) პროექტის პროგრამული კოდი პრიორიტეტი, პროექტი რომლის ფარგლებშიც 61 12 03 ხორციელდება საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახდელები პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს 61 12 - დონორების მიერ დაფინანსებული საერთო სახელმწიფოებრივი გადასახდელები პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი პროექტის მიზანია აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვის თანამედროვე სისტემის დანერგვა, რაც ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ცეცხლაურში ევროკომისიის დირექტივების შესაბამისი სანიტარული ნაგავსაყრელის პოლიგონის მოწყობას. ამასთან, პროექტის ფარგლებში განხორციელდება ბათუმის (გონიოს დასახლება) და ქობულეთის ტერიტორიაზე არსებული არასტანდარტული და ექსპლოატაციისთვის არასათანადო ნაგავსაყრელების კონსერვაცია ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (III ფაზა) (EU, KfW) პროექტის პროგრამული კოდი პრიორიტეტი, პროექტი რომლის ფარგლებშიც 61 12 04 ხორციელდება საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახდელები პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს 61 12 - დონორების მიერ დაფინანსებული საერთო სახელმწიფოებრივი გადასახდელები პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი ბათუმში წყალმომარაგების და საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია. ასევე ბათუმის მიმდებარე სამ სოფელში (ჩაქვი, მწვანე კონცხი და მახინჯაური) არსებული წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაცია და აღნიშნული სოფლების უზრუნველყოფა დეცენტრალიზებული წყალარინების სისტემებით. ბათუმში სანიაღვრე სისტემის ნაწილის რეაბილიტაცია და წყლის მრიცხველების დამონტაჟება. 31
სხვა
ინფორმაცია 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამების და ღონისძიებების ფარგლებში გამოყოფილი ასიგნებების საბიუჯეტო კლასიფიკაციის დეტალური მუხლების მიხედვით თბილისი 2015 ინფორმაცია 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამების, ღონისძიებების და მათ ფარგლებში გამოყოფილი ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაციების შესახებ ათას ლარებში 2016 წლის პროექტი კოდი 00 00 01 00 დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი სულ ჯამი 9,920,000.0 9,110,000.0 130,000.0 680,000.0 ხარჯები 8,373,199.5 8,059,054.7 117,160.0 196,984.8 შრომის ანაზღაურება 1,438,668.3 1,438,178.3 490.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,008,129.8 1,005,704.0 450.0 1,975.8 პროცენტი 477,057.0 477,057.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 247,143.0 217,443.0 2,130.0 27,570.0 გრანტები 959,692.6 959,692.6 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2,967,063.0 2,967,063.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 1,275,445.8 993,916.8 114,090.0 167,439.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 736,041.9 483,038.3 10,990.0 242,013.6 ფინანსური აქტივების ზრდა 386,401.6 143,550.0 1,850.0 241,001.6 ვალდებულებების კლება 424,357.0 424,357.0 0.0 0.0 60,031.7 60,031.7 0.0 0.0 52,329.1 52,329.1 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 33,180.4 33,180.4 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 18,165.0 18,165.0 0.0 0.0 77.0 77.0 0.0 0.0 საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები ხარჯები გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა 570.0 570.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 336.7 336.7 0.0 0.0 7,702.6 7,702.6 0.0 0.0 52,091.0 52,091.0 0.0 0.0 45,568.4 45,568.4 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 27,604.4 27,604.4 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 01 01 საკანონმდებლო საქმიანობა ხარჯები 17,062.0 17,062.0 0.0 0.0 გრანტები 70.0 70.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 500.0 500.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 332.0 332.0 0.0 0.0 6,522.6 6,522.6 0.0 0.0 7,490.7 7,490.7 0.0 0.0 6,340.7 6,340.7 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 5,290.0 5,290.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 970.2 970.2 0.0 0.0 გრანტები 7.0 7.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 70.0 70.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 3.5 3.5 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 01 02 საბიბლიოთეკო საქმიანობა ხარჯები განმკარგავი საქართველოს პარლამენტის აპარატი საქართველოს პარლამენტის ილია ჭავჭავაძის სახელობის ეროვნული ბიბლიოთეკა 2 2016 წლის პროექტი კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 1,150.0 1,150.0 0.0 0.0 450.0 450.0 0.0 0.0 420.0 420.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 286.0 286.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 132.8 132.8 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 1.2 1.2 0.0 0.0 30.0 30.0 0.0 0.0 9,800.0 9,800.0 0.0 0.0 9,700.0 9,700.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 5,590.0 5,590.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 50.0 50.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 60.0 60.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 1,955.0 1,955.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,448.0 1,448.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 482.0 482.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 15.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 10.0 10.0 0.0 0.0 45.0 45.0 0.0 0.0 17,000.0 17,000.0 0.0 0.0 15,503.0 15,503.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 8,804.0 8,804.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 6,501.0 6,501.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 108.0 108.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 90.0 90.0 0.0 0.0 1,497.0 1,497.0 0.0 0.0 15,448.0 15,448.0 0.0 0.0 13,951.0 13,951.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 7,344.0 7,344.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 6,417.0 6,417.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 100.0 100.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 90.0 90.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,497.0 1,497.0 0.0 0.0 საქართველოს ეკონომიკური საბჭოს აპარატი 894.0 894.0 0.0 0.0 894.0 894.0 0.0 0.0 849.0 849.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 01 03 ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 02 00 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 03 00 საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 04 00 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 04 01 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია ხარჯები 04 02 ხარჯები შრომის ანაზღაურება განმკარგავი საქართველოს პარლამენტთან არსებული ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭო საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია 3 2016 წლის პროექტი კოდი 04 03 დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი საქონელი და მომსახურება 40.0 40.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 0.0 658.0 658.0 0.0 0.0 658.0 658.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 611.0 611.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 44.0 44.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 3.0 3.0 0.0 0.0 14,517.2 14,517.2 0.0 0.0 14,217.2 14,217.2 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 11,796.2 11,796.2 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,836.0 1,836.0 0.0 0.0 გრანტები 5.0 5.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 200.0 200.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 380.0 380.0 0.0 0.0 300.0 300.0 0.0 0.0 58,527.5 58,527.5 0.0 0.0 57,550.8 57,550.8 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 26,587.7 26,587.7 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 9,431.5 9,431.5 0.0 0.0 საგადასახადო ომბუდსმენის აპარატი ხარჯები 05 00 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 06 00 საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია ხარჯები გრანტები 5.0 5.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 32.0 32.0 0.0 0.0 21,494.6 21,494.6 0.0 0.0 976.7 976.7 0.0 0.0 10,233.0 10,233.0 0.0 0.0 10,103.0 10,103.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 7,886.6 7,886.6 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,153.4 2,153.4 0.0 0.0 გრანტები 5.0 5.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 30.0 30.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 28.0 28.0 0.0 0.0 130.0 130.0 0.0 0.0 34,371.4 34,371.4 0.0 0.0 33,547.7 33,547.7 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 18,085.9 18,085.9 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 6,783.2 6,783.2 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 8,678.6 8,678.6 0.0 0.0 823.7 823.7 0.0 0.0 27,220.7 27,220.7 0.0 0.0 26,397.0 26,397.0 0.0 0.0 17,863.6 17,863.6 0.0 0.0 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 06 01 საარჩევნო გარემოს განვითარება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 06 02 არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 06 02 01 არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები ხარჯები შრომის ანაზღაურება განმკარგავი საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია სახელმწიფო აუდიტის სამსახური საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 4 2016 წლის პროექტი კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი საქონელი და მომსახურება 6,026.4 6,026.4 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 2,507.0 2,507.0 0.0 0.0 823.7 823.7 0.0 0.0 979.1 979.1 0.0 0.0 979.1 979.1 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 222.3 222.3 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 756.8 756.8 0.0 0.0 1,981.1 1,981.1 0.0 0.0 1,981.1 1,981.1 0.0 0.0 1,981.1 1,981.1 0.0 0.0 4,190.5 4,190.5 0.0 0.0 4,190.5 4,190.5 0.0 0.0 4,190.5 4,190.5 0.0 0.0 1,138.1 1,138.1 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 06 02 02 არჩევნებისთვის მოხელეთა მომზადება-გადამზადება ხარჯები 06 02 03 საარჩევნო სუბიექტების სატელევიზიო რეკლამის განთავსების ხარჯი ხარჯები სხვა ხარჯები 06 02 04 საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელთა დაფინანსება ხარჯები სხვა ხარჯები 06 03 საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარების და სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა ხარჯები 1,115.1 1,115.1 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 615.2 615.2 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 494.9 494.9 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2.0 2.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 3.0 3.0 0.0 0.0 23.0 23.0 0.0 0.0 12,785.0 12,785.0 0.0 0.0 12,785.0 12,785.0 0.0 0.0 12,785.0 12,785.0 0.0 0.0 8,523.0 8,523.0 0.0 0.0 8,523.0 8,523.0 0.0 0.0 8,523.0 8,523.0 0.0 0.0 4,262.0 4,262.0 0.0 0.0 4,262.0 4,262.0 0.0 0.0 4,262.0 4,262.0 0.0 0.0 3,400.0 3,400.0 0.0 0.0 3,300.0 3,300.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,562.0 2,562.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 661.0 661.0 0.0 0.0 გრანტები 2.0 2.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 06 04 პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის დაფინანსება ხარჯები სხვა ხარჯები 06 04 01 პოლიტიკური პარტიების დაფინანსება ხარჯები სხვა ხარჯები 06 04 02 პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის განვითარება ხარჯები სხვა ხარჯები 07 00 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო ხარჯები განმკარგავი სსიპ - საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია სსიპ - საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია სსიპ - საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 5 2016 წლის პროექტი კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 70.0 70.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 6,650.0 6,650.0 0.0 0.0 6,580.0 6,580.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 4,790.0 4,790.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,660.0 1,660.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 60.0 60.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 70.0 70.0 0.0 0.0 70.0 70.0 0.0 0.0 51,000.0 51,000.0 0.0 0.0 50,205.0 50,205.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 39,543.0 39,543.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 9,491.0 9,491.0 0.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 08 00 საქართველოს უზენაესი სასამართლო ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 09 00 საერთო სასამართლოები ხარჯები გრანტები 09 01 სოციალური უზრუნველყოფა 414.0 414.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 755.0 755.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 795.0 795.0 0.0 0.0 საერთო სასამართლოების სისტემის განვითარება და ხელშეწყობა 49,500.0 49,500.0 0.0 0.0 48,725.0 48,725.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 38,894.0 38,894.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 8,920.0 8,920.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 410.0 410.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 501.0 501.0 0.0 0.0 775.0 775.0 0.0 0.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 09 01 01 საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან არსებული სსიპ საერთო სასამართლოების დეპარტამენტი 2,290.0 2,290.0 0.0 0.0 2,015.0 2,015.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,444.0 1,444.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 560.0 560.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 10.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 1.0 1.0 0.0 0.0 275.0 275.0 0.0 0.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 09 01 02 საერთო სასამართლოები 47,210.0 47,210.0 0.0 0.0 46,710.0 46,710.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 37,450.0 37,450.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 8,360.0 8,360.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 400.0 400.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 500.0 500.0 0.0 0.0 ხარჯები განმკარგავი საქართველოს უზენაესი სასამართლო საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან არსებული სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტი საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან არსებული სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტი 6 2016 წლის პროექტი კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 500.0 500.0 0.0 0.0 1,500.0 1,500.0 0.0 0.0 1,480.0 1,480.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 649.0 649.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 571.0 571.0 0.0 0.0 გრანტები 2.0 2.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 4.0 4.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 254.0 254.0 0.0 0.0 20.0 20.0 0.0 0.0 2,700.0 2,700.0 0.0 0.0 2,579.0 2,579.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,126.0 2,126.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 409.0 409.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 09 02 მოსამართლეებისა და სასამართლოს თანამშრომლების მომზადება-გადამზადება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 10 00 საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 17.0 17.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 27.0 27.0 0.0 0.0 121.0 121.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 11 00 სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთსა და ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტებში ხარჯები 12 00 900.0 900.0 0.0 0.0 895.0 895.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 577.0 577.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 314.0 314.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 4.0 4.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.0 5.0 0.0 0.0 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთის, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში 700.0 700.0 0.0 0.0 670.0 670.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 466.0 466.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 198.0 198.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 3.0 3.0 0.0 0.0 ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.0 3.0 0.0 0.0 30.0 30.0 0.0 0.0 განმკარგავი სსიპ - იუსტიციის უმაღლესი სკოლა საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთსა და ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთის, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში 7 2016 წლის პროექტი კოდი დასახელება 13 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში კრედიტი განმკარგავი სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში 0.0 0.0 790.0 790.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 548.0 548.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 239.0 239.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 3.0 3.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.0 10.0 0.0 0.0 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღის, ყვარლის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტში 800.0 800.0 0.0 0.0 795.0 795.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 544.0 544.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 242.0 242.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 4.0 4.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 5.0 5.0 0.0 0.0 5.0 5.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთის, ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტში 650.0 650.0 0.0 0.0 647.0 647.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 481.0 481.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 161.0 161.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 3.0 3.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 2.0 2.0 0.0 0.0 3.0 3.0 0.0 0.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 16 00 გრანტი 800.0 ხარჯები 15 00 საბიუჯეტო სახსრები 800.0 ხარჯები 14 00 სულ სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონის, ცაგერის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში 650.0 650.0 0.0 0.0 642.0 642.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 466.0 466.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 166.0 166.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2.0 2.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 8.0 8.0 0.0 0.0 ხარჯები სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღის, ყვარლის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთის, ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონის, ცაგერის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში 8 2016 წლის პროექტი კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 17 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომის, ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტში 8.0 8.0 0.0 0.0 0.0 647.0 647.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 469.0 469.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 164.0 164.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 3.0 3.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 11.0 11.0 0.0 0.0 3.0 3.0 0.0 0.0 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 976.0 976.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 577.0 577.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 378.0 378.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 10.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 11.0 11.0 0.0 0.0 24.0 24.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელის, ხაშურის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტში 700.0 700.0 0.0 0.0 690.0 690.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 530.0 530.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 160.0 160.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.0 10.0 0.0 0.0 ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 3,100.0 3,100.0 0.0 0.0 3,078.0 3,078.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,566.0 1,566.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,492.0 1,492.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 20.0 20.0 0.0 0.0 22.0 22.0 0.0 0.0 ხარჯები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 20 01 კრედიტი 0.0 ხარჯები 20 00 გრანტი 650.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 19 00 საბიუჯეტო სახსრები 650.0 ხარჯები 18 00 სულ ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 2,600.0 2,600.0 0.0 0.0 განმკარგავი სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომის, ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრიწყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელის, ხაშურის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტში ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 9 2016 წლის პროექტი კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 2,580.0 2,580.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,301.0 1,301.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,264.0 1,264.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 15.0 15.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 20.0 20.0 0.0 0.0 სსიპ – საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ 500.0 500.0 0.0 0.0 498.0 498.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 265.0 265.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 228.0 228.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 5.0 5.0 0.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 1,200.0 1,200.0 0.0 0.0 1,180.0 1,180.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 532.0 532.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 639.0 639.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2.0 2.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 7.0 7.0 0.0 0.0 20.0 20.0 0.0 0.0 ხარჯები 20 02 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 21 00 დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 22 00 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 1,350.0 1,350.0 0.0 0.0 1,319.0 1,319.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 757.0 757.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 554.0 554.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 3.0 3.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 5.0 5.0 0.0 0.0 31.0 31.0 0.0 0.0 90,000.0 90,000.0 0.0 0.0 84,044.0 84,044.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 64,310.0 64,310.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 18,108.0 18,108.0 0.0 0.0 გრანტები 45.0 45.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 282.0 282.0 0.0 0.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 23 00 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო ხარჯები სხვა ხარჯები 1,299.0 1,299.0 0.0 0.0 5,956.0 5,956.0 0.0 0.0 26,456.0 26,456.0 0.0 0.0 21,679.0 21,679.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 9,773.0 9,773.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 11,361.0 11,361.0 0.0 0.0 45.0 45.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 23 01 სახელმწიფო ფინანსების მართვა ხარჯები გრანტები განმკარგავი სსიპ - საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 10 2016 წლის პროექტი კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი სოციალური უზრუნველყოფა 180.0 180.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 320.0 320.0 0.0 0.0 4,777.0 4,777.0 0.0 0.0 22,385.0 22,385.0 0.0 0.0 17,608.0 17,608.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 7,523.0 7,523.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 9,600.0 9,600.0 0.0 0.0 გრანტები 45.0 45.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 120.0 120.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 320.0 320.0 0.0 0.0 4,777.0 4,777.0 0.0 0.0 1,461.0 1,461.0 0.0 0.0 1,461.0 1,461.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,461.0 1,461.0 0.0 0.0 საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახური 2,610.0 2,610.0 0.0 0.0 2,610.0 2,610.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,250.0 2,250.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 300.0 300.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 60.0 60.0 0.0 0.0 37,144.0 37,144.0 0.0 0.0 37,144.0 37,144.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 37,144.0 37,144.0 0.0 0.0 ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია 17,500.0 17,500.0 0.0 0.0 17,500.0 17,500.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 13,890.0 13,890.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,562.0 2,562.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 82.0 82.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 966.0 966.0 0.0 0.0 7,800.0 7,800.0 0.0 0.0 6,631.0 6,631.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,028.0 3,028.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,577.0 3,577.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 15.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 11.0 11.0 0.0 0.0 1,169.0 1,169.0 0.0 0.0 1,100.0 1,100.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 23 01 01 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 23 01 02 სუვერენული რეიტინგი ხარჯები 23 01 03 ხარჯები 23 02 შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება ხარჯები 23 03 ხარჯები 23 04 ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური უზრუნველყოფა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 23 05 საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება განმკარგავი საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს ფინანსთა სამინიტროს სახაზინო სამსახური სსიპ - შემოსავლების სამსახური საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური სსიპ - საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემია 11 2016 წლის პროექტი კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 1,090.0 1,090.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 475.0 475.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 608.0 608.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 2.0 2.0 0.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 85,000.0 85,000.0 0.0 0.0 78,572.0 78,572.0 0.0 0.0 13,906.0 13,906.0 0.0 0.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 00 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება 37,380.0 37,380.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 18,260.0 18,260.0 0.0 0.0 გრანტები 1,200.0 1,200.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 168.0 168.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 7,658.0 7,658.0 0.0 0.0 6,428.0 6,428.0 0.0 0.0 55,674.0 55,674.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 01 ეკონომიკური და სექტორული (ტრანსპორტი, მშენებლობა) პოლიტიკა და მისი განხორციელების კოორდინაცია ხარჯები 50,226.0 50,226.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 10,626.0 10,626.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 16,422.0 16,422.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 18,260.0 18,260.0 0.0 0.0 გრანტები 1,200.0 1,200.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 115.0 115.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 3,603.0 3,603.0 0.0 0.0 5,448.0 5,448.0 0.0 0.0 16,006.0 16,006.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 01 01 ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება ხარჯები 11,859.0 11,859.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 5,480.0 5,480.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 5,071.0 5,071.0 0.0 0.0 გრანტები 1,200.0 1,200.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 80.0 80.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 28.0 28.0 0.0 0.0 4,147.0 4,147.0 0.0 0.0 13,806.0 13,806.0 0.0 0.0 9,659.0 9,659.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 5,480.0 5,480.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,871.0 2,871.0 0.0 0.0 გრანტები 1,200.0 1,200.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 01 01 01 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ხარჯები განმკარგავი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 12 2016 წლის პროექტი კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი სოციალური უზრუნველყოფა 80.0 80.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 28.0 28.0 0.0 0.0 4,147.0 4,147.0 0.0 0.0 200.0 200.0 0.0 0.0 200.0 200.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 200.0 200.0 0.0 0.0 ელექტრონული კომუნიკაციების, საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და საფოსტო კავშირის განვითარება 200.0 200.0 0.0 0.0 200.0 200.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 200.0 200.0 0.0 0.0 მარკეტინგული და იურიდიული კონსულტაციების ხარჯი 1,800.0 1,800.0 0.0 0.0 1,800.0 1,800.0 0.0 0.0 1,800.0 1,800.0 0.0 0.0 9,390.0 9,390.0 0.0 0.0 9,390.0 9,390.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,651.0 3,651.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 5,642.0 5,642.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 30.0 30.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 67.0 67.0 0.0 0.0 5,390.0 5,390.0 0.0 0.0 5,390.0 5,390.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,651.0 3,651.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,644.0 1,644.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 30.0 30.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 65.0 65.0 0.0 0.0 500.0 500.0 0.0 0.0 500.0 500.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 500.0 500.0 0.0 0.0 სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების დაცვის ღონისძიებები 3,500.0 3,500.0 0.0 0.0 3,500.0 3,500.0 0.0 0.0 3,498.0 3,498.0 0.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 21,784.0 21,784.0 0.0 0.0 21,703.0 21,703.0 0.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 01 01 02 ექსპორტის წახალისების ღონისძიებები ხარჯები 24 01 01 03 ხარჯები 24 01 01 04 ხარჯები საქონელი და მომსახურება 24 01 02 სახელმწიფო ქონების მართვა ხარჯები 24 01 02 01 სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო ხარჯები 24 01 02 02 სახელმწიფო საპრივატიზაციო ობიექტების აღრიცხვისა და შეფასების ხარჯი ხარჯები 24 01 02 03 ხარჯები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები 24 01 03 მეწარმეობის განვითარება ხარჯები შრომის ანაზღაურება განმკარგავი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 13 2016 წლის პროექტი კოდი 24 01 03 01 დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი საქონელი და მომსახურება 2,238.0 2,238.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 18,260.0 18,260.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 205.0 205.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 81.0 81.0 0.0 0.0 სსიპ - მეწარმეობის განვითარების სააგენტო 1,700.0 1,700.0 0.0 0.0 1,669.0 1,669.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 664.0 664.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 5.0 5.0 0.0 0.0 31.0 31.0 0.0 0.0 20,084.0 20,084.0 0.0 0.0 20,034.0 20,034.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,574.0 1,574.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 18,260.0 18,260.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 200.0 200.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 50.0 50.0 0.0 0.0 საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება 8,494.0 8,494.0 0.0 0.0 7,274.0 7,274.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 495.0 495.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,471.0 3,471.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 0.0 3,303.0 3,303.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,220.0 1,220.0 0.0 0.0 სსიპ - საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო 1,283.0 1,283.0 0.0 0.0 1,283.0 1,283.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 495.0 495.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 780.0 780.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 3.0 3.0 0.0 0.0 7,211.0 7,211.0 0.0 0.0 5,991.0 5,991.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,691.0 2,691.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 3,300.0 3,300.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,220.0 1,220.0 0.0 0.0 ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება 1,177.0 1,177.0 0.0 0.0 1,177.0 1,177.0 0.0 0.0 920.0 920.0 0.0 0.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 01 03 02 მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა ხარჯები 24 01 04 ხარჯები სხვა ხარჯები 24 01 04 01 ხარჯები 24 01 04 02 საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ხელშეწყობა ხარჯები 24 02 ხარჯები შრომის ანაზღაურება განმკარგავი სსიპ - მეწარმეობის განვითარების სააგენტო სსიპ - მეწარმეობის განვითარების სააგენტო სსიპ - საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო სსიპ - საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო სსიპ - ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო 14 2016 წლის პროექტი კოდი 24 03 დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი საქონელი და მომსახურება 252.0 252.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 3.0 3.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 2.0 2.0 0.0 0.0 სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს განვითარება ხარჯები შრომის ანაზღაურება 24 04 690.0 690.0 0.0 0.0 690.0 0.0 0.0 266.0 0.0 0.0 აკრედიტაციის პროცესის მართვა და განვითარება 150.0 150.0 0.0 0.0 150.0 150.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 150.0 150.0 0.0 0.0 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა 22,963.0 22,963.0 0.0 0.0 22,249.0 22,249.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,520.0 1,520.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 20,666.0 20,666.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 50.0 50.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 13.0 13.0 0.0 0.0 714.0 714.0 0.0 0.0 2,776.0 2,776.0 0.0 0.0 2,765.0 2,765.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,520.0 1,520.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,182.0 1,182.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 50.0 50.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 13.0 13.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 11.0 11.0 0.0 0.0 შიდა ტურიზმი და მარკეტინგული ღონისძიებები საერთაშორისო ბაზარზე 20,187.0 20,187.0 0.0 0.0 19,484.0 19,484.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 19,484.0 19,484.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 703.0 703.0 0.0 0.0 საქართველოს მიერ საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების ფარგლებში საქართველოს აეროპორტებში "გათავისუფლებული ფრენების" მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება (მათ შორის, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა) 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 სსიპ - ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია ხარჯები ხარჯები 24 06 0.0 690.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 05 02 0.0 266.0 ხარჯები 24 05 01 956.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ხარჯები 24 05 956.0 ხარჯები სხვა ხარჯები განმკარგავი სსიპ - საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო სსიპ - აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო აკრედიტაციის ცენტრი სსიპ - საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია სსიპ - საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 15 2016 წლის პროექტი კოდი დასახელება 24 07 ბაქო - თბილისი - ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობისათვის მარაბდა ახალქალაქი - კარწახის მონაკვეთზე კერძო საკუთრებაში არსებული მიწების გამოსყიდვა- კომპენსაცია სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 80.0 80.0 0.0 0.0 80.0 80.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 40.0 40.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 40.0 40.0 0.0 0.0 950,000.0 398,000.0 20,000.0 532,000.0 331,390.0 127,385.0 13,950.0 190,055.0 შრომის ანაზღაურება 8,444.0 8,444.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 51,250.0 51,250.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 37,980.0 8,880.0 1,530.0 27,570.0 გრანტები 20.0 20.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 93.0 93.0 0.0 0.0 ხარჯები 25 00 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ხარჯები სხვა ხარჯები 25 01 233,603.0 58,698.0 12,420.0 162,485.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 466,810.0 218,815.0 6,050.0 241,945.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 142,800.0 42,800.0 0.0 100,000.0 ვალდებულებების კლება 9,000.0 9,000.0 0.0 0.0 6,420.0 6,420.0 0.0 0.0 5,610.0 5,610.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,794.0 3,794.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,720.0 1,720.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 53.0 53.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 43.0 43.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 810.0 810.0 0.0 0.0 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს აპარატი 5,970.0 5,970.0 0.0 0.0 5,170.0 5,170.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,600.0 3,600.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,480.0 1,480.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 50.0 50.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 40.0 40.0 0.0 0.0 800.0 800.0 0.0 0.0 რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა ხარჯები 25 01 01 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 01 02 სსიპ – ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრი ხარჯები შრომის ანაზღაურება 450.0 450.0 0.0 0.0 440.0 440.0 0.0 0.0 194.0 194.0 0.0 0.0 განმკარგავი სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო სსიპ - ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრი 16 2016 წლის პროექტი კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი საქონელი და მომსახურება 240.0 240.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 3.0 3.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 3.0 3.0 0.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 526,580.0 276,960.0 7,200.0 242,420.0 82,280.0 60,080.0 1,150.0 21,050.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 02 საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები ხარჯები 25 02 01 შრომის ანაზღაურება 4,650.0 4,650.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 49,530.0 49,530.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 27,000.0 5,300.0 1,150.0 20,550.0 გრანტები 20.0 20.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 40.0 40.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 1,040.0 540.0 0.0 500.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 435,300.0 207,880.0 6,050.0 221,370.0 ვალდებულებების კლება 9,000.0 9,000.0 0.0 0.0 6,350.0 6,350.0 0.0 0.0 6,050.0 6,050.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 4,650.0 4,650.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,300.0 1,300.0 0.0 0.0 გრანტები 20.0 20.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 40.0 40.0 0.0 0.0 საავტომობილო გზების პროგრამების მართვა ხარჯები სხვა ხარჯები 40.0 40.0 0.0 0.0 300.0 300.0 0.0 0.0 6,166.0 6,166.0 0.0 0.0 5,866.0 5,866.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 4,527.0 4,527.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,240.0 1,240.0 0.0 0.0 გრანტები 20.0 20.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 39.0 39.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 40.0 40.0 0.0 0.0 300.0 300.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 02 01 01 საავტომობილო გზების დეპარტამენტის აპარატი ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 02 01 02 საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ტერიტორიული ორგანო - აჭარის ატონომიური რესპუბლიკის საავტომობილო გზების დირექცია 184.0 184.0 0.0 0.0 184.0 184.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 123.0 123.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 60.0 60.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1.0 1.0 0.0 0.0 245,230.0 201,230.0 0.0 44,000.0 53,230.0 49,230.0 0.0 4,000.0 ხარჯები 25 02 02 გზების მშენებლობა და მოვლაშენახვა ხარჯები განმკარგავი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ტერიტორიული ორგანოები აჭარის ა.რ. საავტომობილო გზების დირექცია 17 2016 წლის პროექტი კოდი 25 02 02 01 25 02 02 02 დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი საქონელი და მომსახურება 48,230.0 48,230.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 5,000.0 1,000.0 0.0 4,000.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 183,000.0 143,000.0 0.0 40,000.0 ვალდებულებების კლება 9,000.0 9,000.0 0.0 0.0 გზების პერიოდული შეკეთება და რეაბილიტაცია 112,000.0 112,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 112,000.0 112,000.0 0.0 0.0 40,000.0 40,000.0 0.0 0.0 40,000.0 40,000.0 0.0 0.0 40,000.0 40,000.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 1,500.0 1,500.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,500.0 1,500.0 0.0 0.0 1,500.0 1,500.0 0.0 0.0 გზების მიმდინარე შეკეთება და შენახვა ზამთრის პერიოდში ხარჯები საქონელი და მომსახურება 25 02 02 03 საქონელი და მომსახურება 25 02 02 04 წინა წლებში შესრულებული საგზაო სამუშაოების აუნაზღაურებელი ნაწილის გადახდა 9,000.0 9,000.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 9,000.0 9,000.0 0.0 0.0 25 02 02 05 სტიქიური მოვლენების სალიკვიდაციოდ და პრევენციის მიზნით ჩასატარებელი სამუშაოები 6,500.0 6,500.0 0.0 0.0 6,500.0 6,500.0 0.0 0.0 6,500.0 6,500.0 0.0 0.0 230.0 230.0 0.0 0.0 230.0 230.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 230.0 230.0 0.0 0.0 სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი სამუშაოები 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 25 02 02 08 თიანეთი–ზარიძეები–ჟინვალი საავტომობილო გზის სამშენებლო, სარეკონსტრუქციო და სარეაბილიტაციო სამუშაოები 6,000.0 6,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,000.0 6,000.0 0.0 0.0 25 02 02 09 ქ. ქუთაისი (ნიკეას ქუჩა) - გეგუთის კვანძის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მოდერნიზაცია 6,000.0 6,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,000.0 6,000.0 0.0 0.0 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 ხარჯები საქონელი და მომსახურება 25 02 02 06 კრედიტებისა და გრანტების მომსახურების ხარჯები ხარჯები 25 02 02 07 25 02 02 10 სტეფანწმინდა-სამების ეკლესია საავტომობილო გზის კმ1-კმ6 მონაკვეთის რეკონსტრუქციამშენებლობა არაფინანსური აქტივების ზრდა განმკარგავი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 18 2016 წლის პროექტი კოდი 25 02 02 11 დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი განმკარგავი 15,000.0 3,000.0 0.0 12,000.0 სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი 2,000.0 400.0 0.0 1,600.0 2,000.0 400.0 0.0 1,600.0 13,000.0 2,600.0 0.0 10,400.0 40,000.0 8,000.0 0.0 32,000.0 3,000.0 600.0 0.0 2,400.0 3,000.0 600.0 0.0 2,400.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 37,000.0 7,400.0 0.0 29,600.0 ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა 275,000.0 69,380.0 7,200.0 198,420.0 23,000.0 4,800.0 1,150.0 17,050.0 სუბსიდიები 22,000.0 4,300.0 1,150.0 16,550.0 სხვა ხარჯები 1,000.0 500.0 0.0 500.0 252,000.0 64,580.0 6,050.0 181,370.0 5,000.0 1,000.0 0.0 4,000.0 1,000.0 200.0 0.0 800.0 შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მეორე პროექტი (WB) ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 02 02 12 შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მესამე პროექტი (WB) ხარჯები სუბსიდიები 25 02 03 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 02 03 01 აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი III (რუისი-აგარა) დამატებითი დაფინანსება (WB) ხარჯები სუბსიდიები 25 02 03 02 1,000.0 200.0 0.0 800.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,000.0 800.0 0.0 3,200.0 აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი IV (WB) 50,000.0 10,000.0 0.0 40,000.0 5,000.0 1,000.0 0.0 4,000.0 5,000.0 1,000.0 0.0 4,000.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 45,000.0 9,000.0 0.0 36,000.0 აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის დერეფნის გაუმჯობესების პროექტი (ზემო ოსიაური-რიკოთი) (WB) 30,000.0 7,600.0 0.0 22,400.0 1,000.0 200.0 0.0 800.0 ხარჯები სუბსიდიები 25 02 03 03 ხარჯები სუბსიდიები 25 02 03 04 1,000.0 200.0 0.0 800.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 29,000.0 7,400.0 0.0 21,600.0 საგზაო დერეფნის საინვესტიციო პროგრამა (აჭარის შემოვლითი გზა) 50,000.0 12,000.0 0.0 38,000.0 3,000.0 500.0 0.0 2,500.0 3,000.0 500.0 0.0 2,500.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 47,000.0 11,500.0 0.0 35,500.0 აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის ზესტაფონი–ქუთაისი–სამტრედიის მონაკვეთის მშენებლობარეკონსტრუქცია (JICA) 55,000.0 8,780.0 0.0 46,220.0 1,000.0 500.0 0.0 500.0 ხარჯები სუბსიდიები 25 02 03 05 ხარჯები სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 19 2016 წლის პროექტი კოდი დასახელება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 02 03 06 სამტრედია-გრიგოლეთის საავტომობილო გზის კმ 0-კმ 50 მონაკვეთის მოდერნიზაციამშენებლობა (EIB, EU) ხარჯები სუბსიდიები 25 03 500.0 0.0 500.0 54,000.0 8,280.0 0.0 45,720.0 85,000.0 30,000.0 7,200.0 47,800.0 12,000.0 2,400.0 1,150.0 8,450.0 2,400.0 1,150.0 8,450.0 6,050.0 39,350.0 რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია 246,200.0 73,970.0 1,300.0 170,930.0 204,700.0 55,045.0 1,300.0 148,355.0 სუბსიდიები 10,880.0 3,560.0 300.0 7,020.0 სხვა ხარჯები 193,820.0 51,485.0 1,000.0 141,335.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30,700.0 10,125.0 0.0 20,575.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 10,800.0 8,800.0 0.0 2,000.0 საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ განსახორციელებელი პროექტები 15,000.0 15,000.0 0.0 0.0 15,000.0 15,000.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 50.0 50.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 14,950.0 14,950.0 0.0 0.0 120,000.0 29,200.0 0.0 90,800.0 119,300.0 29,075.0 0.0 90,225.0 სუბსიდიები 9,000.0 3,200.0 0.0 5,800.0 სხვა ხარჯები მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამა (ADB) 110,300.0 25,875.0 0.0 84,425.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 700.0 125.0 0.0 575.0 რეგიონალური განვითარების პროექტი I ნაწილი (კახეთი) (WB) 15,250.0 3,050.0 0.0 12,200.0 15,250.0 3,050.0 0.0 12,200.0 სუბსიდიები 250.0 50.0 0.0 200.0 სხვა ხარჯები 15,000.0 3,000.0 0.0 12,000.0 11,850.0 2,450.0 0.0 9,400.0 11,850.0 2,450.0 0.0 9,400.0 სუბსიდიები 250.0 50.0 0.0 200.0 სხვა ხარჯები 11,600.0 2,400.0 0.0 9,200.0 20,000.0 4,000.0 0.0 16,000.0 20,000.0 4,000.0 0.0 16,000.0 სუბსიდიები 680.0 140.0 0.0 540.0 სხვა ხარჯები 19,320.0 3,860.0 0.0 15,460.0 რეგიონალური განვითარების პროექტი II (იმერეთი) (WB) ხარჯები 25 03 05 1,000.0 27,600.0 ხარჯები 25 03 04 კრედიტი 73,000.0 ხარჯები 25 03 03 გრანტი 12,000.0 ხარჯები 25 03 02 საბიუჯეტო სახსრები არაფინანსური აქტივების ზრდა ხარჯები 25 03 01 სულ რეგიონალური განვითარების პროექტი III (მცხეთა-მთიანეთი და სამცხე-ჯავახეთი) (WB) ხარჯები განმკარგავი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი 20 2016 წლის პროექტი კოდი დასახელება 25 03 06 რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB, WB-TF) სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 23,000.0 1,470.0 1,000.0 20,530.0 23,000.0 1,470.0 1,000.0 20,530.0 სუბსიდიები 350.0 70.0 0.0 280.0 სხვა ხარჯები 22,650.0 1,400.0 1,000.0 20,250.0 ხარჯები 25 03 07 საქართველოში მყარი ნარჩენების მართვა 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 25 03 08 ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტი (EU, KfW) 1,600.0 400.0 200.0 1,000.0 200.0 0.0 200.0 0.0 200.0 0.0 200.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 1,400.0 400.0 0.0 1,000.0 ქვემო ქართლის ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD, SIDA) 1,500.0 400.0 100.0 1,000.0 100.0 0.0 100.0 0.0 ხარჯები სუბსიდიები 25 03 09 ხარჯები სუბსიდიები 25 03 10 25 04 100.0 0.0 100.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 1,400.0 400.0 0.0 1,000.0 ჭიათურის საბაგირო გზების რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის პროექტი (Government of France) 30,000.0 10,000.0 0.0 20,000.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30,000.0 10,000.0 0.0 20,000.0 170,550.0 40,600.0 11,300.0 118,650.0 38,550.0 6,600.0 11,300.0 20,650.0 წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენარეაბილიტაცია ხარჯები სუბსიდიები 100.0 20.0 80.0 0.0 სხვა ხარჯები 38,450.0 6,580.0 11,220.0 20,650.0 132,000.0 34,000.0 0.0 98,000.0 1,000.0 0.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 1,000.0 200.0 200.0 0.0 0.0 200.0 200.0 0.0 0.0 200.0 200.0 0.0 0.0 30,000.0 4,850.0 4,500.0 20,650.0 30,000.0 4,850.0 4,500.0 20,650.0 30,000.0 4,850.0 4,500.0 20,650.0 8,350.0 1,550.0 6,800.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 25 04 01 ქობულეთის წყალარინების პროექტი (EBRD, ORET) ფინანსური აქტივების ზრდა 25 04 02 წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი (EIB) ხარჯები სხვა ხარჯები 25 04 03 წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი II (EIB, EU) ხარჯები სხვა ხარჯები 25 04 04 საკანალიზაციო სისტემების მდგრადი მართვის პროექტი (SIDA) განმკარგავი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი 21 2016 წლის პროექტი კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 8,350.0 1,550.0 6,800.0 0.0 სუბსიდიები 100.0 20.0 80.0 0.0 სხვა ხარჯები 8,250.0 1,530.0 6,720.0 0.0 ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა (წყალმომარაგებისა და წყალარინების სექტორი) (ADB) 120,000.0 23,000.0 0.0 97,000.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 120,000.0 23,000.0 0.0 97,000.0 რეგიონებში წყალმომარაგების მხარდაჭერის ღონისძიებები 11,000.0 11,000.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 11,000.0 11,000.0 0.0 0.0 იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა 250.0 50.0 200.0 0.0 250.0 50.0 200.0 0.0 250.0 50.0 200.0 0.0 250.0 50.0 200.0 0.0 250.0 50.0 200.0 0.0 250.0 50.0 200.0 0.0 68,528.4 66,500.0 0.0 2,028.4 58,424.8 56,449.0 0.0 1,975.8 შრომის ანაზღაურება 39,085.0 39,085.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 17,369.8 15,394.0 0.0 1,975.8 გრანტები 63.0 63.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 290.0 290.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 1,617.0 1,617.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,103.6 10,051.0 0.0 52.6 სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ შორის, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება 8,500.0 8,500.0 0.0 0.0 8,345.0 8,345.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 4,342.0 4,342.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,528.0 3,528.0 0.0 0.0 გრანტები 50.0 50.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 90.0 90.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 335.0 335.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 155.0 155.0 0.0 0.0 გამოძიებაზე ზედამხედველობის, სახელმწიფო ბრალდების მხარდაჭერის, დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლისა და 35,000.0 35,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 25 04 05 25 04 06 25 05 ხარჯები სხვა ხარჯები 25 05 01 იძულებით გადაადგილებულ პირთა საცხოვრებელი სახლების გადაუდებელი რეაბილიტაცია დასავლეთ საქართველოში (KfW) ხარჯები სხვა ხარჯები 26 00 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო ხარჯები 26 01 ხარჯები 26 02 განმკარგავი საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო საქართველოს მთავარი პროკურატურა 22 2016 წლის პროექტი კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 33,360.0 33,360.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 25,791.0 25,791.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 6,322.0 6,322.0 0.0 0.0 გრანტები 5.0 5.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 70.0 70.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 1,172.0 1,172.0 0.0 0.0 1,640.0 1,640.0 0.0 0.0 8,219.0 8,219.0 0.0 0.0 6,129.0 6,129.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 4,053.0 4,053.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,971.0 1,971.0 0.0 0.0 განმკარგავი პრევენციის პროგრამა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 03 ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის, მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა ხარჯები 26 04 სოციალური უზრუნველყოფა 70.0 70.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 35.0 35.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,090.0 2,090.0 0.0 0.0 საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სისტემის თანამშრომელთა გადამზადება და სასწავლო ცენტრის განვითარება 2,500.0 2,500.0 0.0 0.0 2,450.0 2,450.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,159.0 1,159.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,221.0 1,221.0 0.0 0.0 ხარჯები სხვა ხარჯები 70.0 70.0 0.0 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0 2,500.0 2,500.0 0.0 0.0 2,485.0 2,485.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,557.0 1,557.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 889.0 889.0 0.0 0.0 გრანტები 8.0 8.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 30.0 30.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 1.0 1.0 0.0 0.0 15.0 15.0 0.0 0.0 1,700.0 1,700.0 0.0 0.0 1,200.0 1,200.0 0.0 0.0 1,200.0 1,200.0 0.0 0.0 500.0 500.0 0.0 0.0 1,581.0 1,581.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 05 ელექტრონული მმართველობის განვითარება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 06 ერთიანი სახელმწიფო საინფორმაციო ტექნოლოგიების მხარდაჭერის განვითარება ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 07 დანაშაულის პრევენცია და ინოვაციური პროგრამები სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივი სსიპ - საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი სსიპ - მონაცემთა გაცვლის სააგენტო სსიპ - სმართ ლოჯიქი სსიპ - დანაშაულის პრევენციის ცენტრი 23 2016 წლის პროექტი კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 1,571.0 1,571.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 983.0 983.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 554.0 554.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 30.0 30.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 4.0 4.0 0.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 6,500.0 6,500.0 0.0 0.0 909.0 909.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 909.0 909.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,591.0 5,591.0 0.0 0.0 მიწის ბაზრის განვითარება (WB) 2,028.4 0.0 0.0 2,028.4 1,975.8 0.0 0.0 1,975.8 საქონელი და მომსახურება 1,975.8 0.0 0.0 1,975.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 52.6 0.0 0.0 52.6 153,000.0 153,000.0 0.0 0.0 133,837.0 133,837.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 65,417.0 65,417.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 65,218.0 65,218.0 0.0 0.0 7.0 7.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1,007.0 1,007.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 2,188.0 2,188.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 19,163.0 19,163.0 0.0 0.0 საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება 145,094.0 145,094.0 0.0 0.0 126,399.0 126,399.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 60,342.0 60,342.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 08 სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა ხარჯები 26 09 ხარჯები 27 00 საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო ხარჯები გრანტები 27 01 ხარჯები 27 01 01 63,000.0 63,000.0 0.0 0.0 გრანტები 7.0 7.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 900.0 900.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 2,150.0 2,150.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 18,695.0 18,695.0 0.0 0.0 პენიტენციური სისტემის პოლიტიკის შემუშავება, მართვა და ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა ყოფითი პირობების გაუმჯობესება 121,199.0 121,199.0 0.0 0.0 121,199.0 121,199.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 60,342.0 60,342.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 57,800.0 57,800.0 0.0 0.0 გრანტები 7.0 7.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 900.0 900.0 0.0 0.0 ხარჯები განმკარგავი სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო 24 2016 წლის პროექტი კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 2,150.0 2,150.0 0.0 0.0 5,200.0 5,200.0 0.0 0.0 5,200.0 5,200.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 5,200.0 5,200.0 0.0 0.0 პენიტენციური სისტემის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება 18,695.0 18,695.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 18,695.0 18,695.0 0.0 0.0 სრულყოფილი პრობაციის სისტემა 6,900.0 6,900.0 0.0 0.0 6,475.0 6,475.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 4,840.0 4,840.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,500.0 1,500.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 100.0 100.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 35.0 35.0 0.0 0.0 425.0 425.0 0.0 0.0 1,006.0 1,006.0 0.0 0.0 963.0 963.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 235.0 235.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 718.0 718.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 7.0 7.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 3.0 3.0 0.0 0.0 43.0 43.0 0.0 0.0 100,000.0 100,000.0 0.0 0.0 99,209.0 99,209.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 27 01 02 ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა ეკვივალენტური სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა ხარჯები 27 01 03 27 02 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 03 სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემისათვის თანამშრომელთა მომზადება და პროფესიული განვითარება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 28 00 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ხარჯები შრომის ანაზღაურება 7,714.0 7,714.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 87,619.0 87,619.0 0.0 0.0 გრანტები 3,735.0 3,735.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 99.0 99.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 42.0 42.0 0.0 0.0 791.0 791.0 0.0 0.0 99,615.0 99,615.0 0.0 0.0 98,842.0 98,842.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 7,606.0 7,606.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 87,376.0 87,376.0 0.0 0.0 გრანტები 3,735.0 3,735.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 85.0 85.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 40.0 40.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 28 01 საგარეო პოლიტიკის განხორციელება ხარჯები განმკარგავი საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო სსიპ - არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო სსიპ - სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი 25 2016 წლის პროექტი კოდი 28 01 01 დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი არაფინანსური აქტივების ზრდა 773.0 773.0 0.0 0.0 საგარეო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა 95,780.0 95,780.0 0.0 0.0 95,007.0 95,007.0 0.0 0.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება 7,555.0 7,555.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 87,327.0 87,327.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 85.0 85.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 40.0 40.0 0.0 0.0 773.0 773.0 0.0 0.0 13,114.0 13,114.0 0.0 0.0 12,341.0 12,341.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 7,555.0 7,555.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 4,661.0 4,661.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 28 01 01 01 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს აპარატი ხარჯები 28 01 01 02 სოციალური უზრუნველყოფა 85.0 85.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 40.0 40.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 773.0 773.0 0.0 0.0 საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური დაწესებულებები (წარმომადგენლობები) 82,666.0 82,666.0 0.0 0.0 82,666.0 82,666.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 82,666.0 82,666.0 0.0 0.0 საერთაშორისო ორგანიზაციებში არსებული ფინანსური ვალდებულებების უზრუნველყოფა 3,735.0 3,735.0 0.0 0.0 3,735.0 3,735.0 0.0 0.0 3,735.0 3,735.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 51.0 51.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 49.0 49.0 0.0 0.0 ხარჯები 28 01 02 ხარჯები გრანტები 28 01 03 საერთაშორისო ხელშეკრულებების და სხვა დოკუმენტების თარგმნა და დამოწმება ხარჯები 28 02 მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში 385.0 385.0 0.0 0.0 367.0 367.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 108.0 108.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 243.0 243.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 14.0 14.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 2.0 2.0 0.0 0.0 18.0 18.0 0.0 0.0 670,000.0 670,000.0 0.0 0.0 642,474.0 642,474.0 0.0 0.0 404,958.0 404,958.0 0.0 0.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 00 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო ხარჯები შრომის ანაზღაურება განმკარგავი საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო სსიპ - საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებათა თარგმნის ბიურო სსიპ - საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ლევან მიქელაძის სახელობის დიპლომატიური სასწავლო ცენტრი 26 2016 წლის პროექტი კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 203,893.0 203,893.0 0.0 0.0 54.0 54.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 22,960.0 22,960.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 10,609.0 10,609.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 27,526.0 27,526.0 0.0 0.0 შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის შენარჩუნების მხარდაჭერა და შესაძლებლობების განვითარება 491,576.0 491,576.0 0.0 0.0 488,095.0 488,095.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 366,898.0 366,898.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 121,997.0 121,997.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,481.0 3,481.0 0.0 0.0 სამხედრო წვრთნა და განათლება 24,831.0 24,831.0 0.0 0.0 24,505.0 24,505.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 12,507.0 12,507.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 11,095.0 11,095.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 465.0 465.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 438.0 438.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 326.0 326.0 0.0 0.0 დაწყებითი სამხედრო მომზადება 3,200.0 3,200.0 0.0 0.0 3,180.0 3,180.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,191.0 2,191.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 889.0 889.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 90.0 90.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 10.0 10.0 0.0 0.0 20.0 20.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება გრანტები 29 01 ხარჯები 29 02 ხარჯები 29 02 01 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 02 02 სამხედრო განათლება ხარჯები 29 02 03 16,591.0 0.0 0.0 16,285.0 16,285.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 10,316.0 10,316.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 5,166.0 5,166.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 375.0 375.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 428.0 428.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 306.0 306.0 0.0 0.0 სამხედრო სწავლებები (სასწავლო და სპეციალიზაციის კურსები) 5,040.0 5,040.0 0.0 0.0 5,040.0 5,040.0 0.0 0.0 5,040.0 5,040.0 0.0 0.0 41,375.0 41,375.0 0.0 0.0 40,870.0 40,870.0 0.0 0.0 ხარჯები საქონელი და მომსახურება 29 03 16,591.0 სოციალური და სამედიცინო უზრუნველყოფა ხარჯები განმკარგავი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო სსიპ - გენერალ გიორგი კვინიტაძის სახელობის კადეტთა სამხედრო ლიცეუმი სსიპ - დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია; ა(ა)იპ სპორტული კლუბი არმია საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 27 2016 წლის პროექტი კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი შრომის ანაზღაურება 4,459.0 4,459.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 4,421.0 4,421.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 21,975.0 21,975.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 10,015.0 10,015.0 0.0 0.0 505.0 505.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 03 01 სსიპ - გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 7,695.0 7,695.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 4,459.0 4,459.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,121.0 3,121.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 100.0 100.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 15.0 15.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 305.0 305.0 0.0 0.0 სამედიცინო შესაძლებლობები და სოციალური მხარდაჭერა 33,375.0 33,375.0 0.0 0.0 33,175.0 33,175.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,300.0 1,300.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 21,875.0 21,875.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 10,000.0 10,000.0 0.0 0.0 200.0 200.0 0.0 0.0 6,221.0 6,221.0 0.0 0.0 3,558.0 3,558.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,011.0 1,011.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,532.0 2,532.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 10.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 5.0 5.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,663.0 2,663.0 0.0 0.0 სსიპ - კიბერუსაფრთხოების ბიურო 1,767.0 1,767.0 0.0 0.0 1,647.0 1,647.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,011.0 1,011.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 621.0 621.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 10.0 0.0 0.0 ხარჯები 29 03 02 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 04 მართვის, კონტროლის, კავშირგაბმულობის და კომპიუტერული სისტემები ხარჯები 29 04 01 ხარჯები სხვა ხარჯები 5.0 5.0 0.0 0.0 120.0 120.0 0.0 0.0 4,454.0 4,454.0 0.0 0.0 1,911.0 1,911.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,911.0 1,911.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,543.0 2,543.0 0.0 0.0 ინფრასტრუქტურის განვითარება 17,416.0 17,416.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 04 02 კავშირგაბმულობა და ინფორმაციული სისტემები ხარჯები 29 05 განმკარგავი სსიპ - გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო სსიპ - კიბერუსაფრთხოების ბიურო საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 28 2016 წლის პროექტი კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 2,500.0 2,500.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,500.0 2,500.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 14,916.0 14,916.0 0.0 0.0 საერთაშორისო თანამშრომლობა 55,126.0 55,126.0 0.0 0.0 ხარჯები 29 06 ხარჯები 29 07 55,126.0 55,126.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 367.0 367.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 54,759.0 54,759.0 0.0 0.0 სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა 33,455.0 33,455.0 0.0 0.0 27,820.0 27,820.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 19,716.0 19,716.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 7,389.0 7,389.0 0.0 0.0 გრანტები 54.0 54.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 510.0 510.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 151.0 151.0 0.0 0.0 5,635.0 5,635.0 0.0 0.0 27,468.0 27,468.0 0.0 0.0 22,344.0 22,344.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 15,520.0 15,520.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 6,137.0 6,137.0 0.0 0.0 გრანტები 54.0 54.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 500.0 500.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 133.0 133.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,124.0 5,124.0 0.0 0.0 სსიპ - გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი 1,574.0 1,574.0 0.0 0.0 1,529.0 1,529.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,231.0 1,231.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 293.0 293.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 45.0 45.0 0.0 0.0 1,090.0 1,090.0 0.0 0.0 915.0 915.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 632.0 632.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 276.0 276.0 0.0 0.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 07 01 სსიპ - სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო ტექნიკური ცენტრი დელტა ხარჯები 29 07 02 ხარჯები 29 07 03 სსიპ - სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა - ტექნიკის ინსტიტუტი ხარჯები სხვა ხარჯები 29 07 04 7.0 7.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 175.0 175.0 0.0 0.0 სსიპ - რაფიელ დვალის მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი 603.0 603.0 0.0 0.0 584.0 584.0 0.0 0.0 505.0 505.0 0.0 0.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება განმკარგავი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო სსიპ - სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი „დელტა“ სსიპ - გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი სსიპ - სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტი სსიპ - რაფიელ დვალის მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი 29 2016 წლის პროექტი კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი საქონელი და მომსახურება 76.0 76.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 3.0 3.0 0.0 0.0 19.0 19.0 0.0 0.0 553.0 553.0 0.0 0.0 362.0 362.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 269.0 269.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 92.0 92.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 1.0 1.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 191.0 191.0 0.0 0.0 სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი 1,485.0 1,485.0 0.0 0.0 1,457.0 1,457.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,136.0 1,136.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 309.0 309.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 7.0 7.0 0.0 0.0 28.0 28.0 0.0 0.0 682.0 682.0 0.0 0.0 629.0 629.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 423.0 423.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 206.0 206.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 53.0 53.0 0.0 0.0 595,000.0 595,000.0 0.0 0.0 589,000.0 589,000.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 395,000.0 395,000.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 164,900.0 164,900.0 0.0 0.0 გრანტები 100.0 100.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 21,000.0 21,000.0 0.0 0.0 6,000.0 6,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 07 05 სსიპ - ინსტიტუტი ოპტიკა ხარჯები 29 07 06 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 07 07 სსიპ - მიკრო და ნანო ელექტრონიკის ინსტიტუტი ხარჯები 30 00 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 01 საზოგადოებრივი წესრიგი, სახელმწიფო საზღვრის დაცვა და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება 510,520.0 510,520.0 0.0 0.0 505,800.0 505,800.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 337,844.0 337,844.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 142,236.0 142,236.0 0.0 0.0 ხარჯები გრანტები 100.0 100.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 7,620.0 7,620.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 18,000.0 18,000.0 0.0 0.0 4,720.0 4,720.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა განმკარგავი სსიპ - ინსტიტუტი ოპტიკა სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი სსიპ - მიკრო და ნანო ელექტრონიკის ინსტიტუტი საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორგანოები და სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - საქართველოს სასაზღვრო პოლიცია 30 2016 წლის პროექტი კოდი 30 02 დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 9,713.0 9,713.0 0.0 0.0 9,663.0 9,663.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 8,637.0 8,637.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 726.0 726.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 300.0 300.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 50.0 50.0 0.0 0.0 სამართალდამცავი სრუქტურებისათვის მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება, გადამზადება, საარქივო ფონდების დიგიტალიზაცია, სამეცნიერო - კვლევითი საქმიანობა და მოქალაქეთა მომსახურება 6,521.0 6,521.0 0.0 0.0 6,326.0 6,326.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,395.0 3,395.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,861.0 2,861.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 70.0 70.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 195.0 195.0 0.0 0.0 ეროვნული საგანძურის, დიპლომატიური წარმომადგენლობებისა და საპატრიარქოს დაცვის უსაფრთხოების დონის ამაღლება ხარჯები 30 03 ხარჯები 30 04 შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემის მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით უზრუნველყოფა 3,676.0 3,676.0 0.0 0.0 3,646.0 3,646.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 695.0 695.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,941.0 2,941.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 10.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30.0 30.0 0.0 0.0 ხარჯები 30 05 სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნა და მართვა 350.0 350.0 0.0 0.0 345.0 345.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 209.0 209.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 136.0 136.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.0 5.0 0.0 0.0 სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლება 64,220.0 64,220.0 0.0 0.0 63,220.0 63,220.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 44,220.0 44,220.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 16,000.0 16,000.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 3,000.0 3,000.0 0.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 15,000.0 15,000.0 0.0 0.0 15,000.0 15,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 30 06 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 00 საქართველოს დაზვერვის სამსახური ხარჯები განმკარგავი სსიპ - დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების დეპარტამენტი სსიპ - საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტო საქართველოს დაზვერვის სამსახური 31 2016 წლის პროექტი კოდი 32 00 დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი საქონელი და მომსახურება 15,000.0 15,000.0 0.0 0.0 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 975,190.0 905,000.0 70,190.0 0.0 912,198.0 842,288.0 69,910.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 26,777.0 26,777.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 65,125.0 65,125.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 18,729.0 18,729.0 0.0 0.0 გრანტები 9,781.0 9,781.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2,552.0 2,552.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 789,234.0 719,324.0 69,910.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 62,992.0 62,712.0 280.0 0.0 განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა 15,808.0 15,808.0 0.0 0.0 15,043.0 15,043.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 9,534.0 9,534.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება ხარჯები 32 01 ხარჯები 32 01 01 5,355.0 5,355.0 0.0 0.0 გრანტები 8.0 8.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 91.0 91.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 55.0 55.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 765.0 765.0 0.0 0.0 განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება 8,531.0 8,531.0 0.0 0.0 7,871.0 7,871.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 4,840.0 4,840.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,933.0 2,933.0 0.0 0.0 გრანტები 8.0 8.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 50.0 50.0 0.0 0.0 ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 01 02 განათლების სფეროში სამინისტროს პოლიტიკის განხორციელების ხელშეწყობა 40.0 0.0 0.0 660.0 0.0 0.0 5,037.0 5,037.0 0.0 0.0 4,992.0 4,992.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,750.0 3,750.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,203.0 1,203.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 31.0 31.0 0.0 0.0 ხარჯები სხვა ხარჯები 32 01 03 40.0 660.0 8.0 8.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 45.0 45.0 0.0 0.0 განათლების ხარისხის განვითარება და მართვა 2,240.0 2,240.0 0.0 0.0 2,180.0 2,180.0 0.0 0.0 944.0 944.0 0.0 0.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება განმკარგავი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს საგანმანათლებლო რესურსცენტრები სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი 32 2016 წლის პროექტი კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი საქონელი და მომსახურება 1,219.0 1,219.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 10.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 7.0 7.0 0.0 0.0 60.0 60.0 0.0 0.0 572,901.0 572,901.0 0.0 0.0 572,712.0 572,712.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,545.0 3,545.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 36,073.0 36,073.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 3,509.0 3,509.0 0.0 0.0 გრანტები 33.0 33.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2,411.0 2,411.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 527,141.0 527,141.0 0.0 0.0 189.0 189.0 0.0 0.0 507,000.0 507,000.0 0.0 0.0 507,000.0 507,000.0 0.0 0.0 507,000.0 507,000.0 0.0 0.0 14,676.0 14,676.0 0.0 0.0 14,626.0 14,626.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 02 ზოგადი განათლება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 02 01 ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსება ხარჯები სხვა ხარჯები 32 02 02 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 728.0 728.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 13,403.0 13,403.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 25.0 25.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 470.0 470.0 0.0 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0 1,416.0 1,416.0 0.0 0.0 1,401.0 1,401.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 728.0 728.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 643.0 643.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 10.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 20.0 20.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 15.0 15.0 0.0 0.0 სსიპ – მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის პროგრამები 13,260.0 13,260.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 02 02 01 სსიპ – მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის აპარატი ხარჯები 32 02 02 02 ხარჯები 13,225.0 13,225.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 12,760.0 12,760.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 15.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 450.0 450.0 0.0 0.0 35.0 35.0 0.0 0.0 11,617.0 11,617.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 02 03 უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა განმკარგავი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო სსიპ - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი სსიპ - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი სსიპ - საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური 33 2016 წლის პროექტი კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 11,592.0 11,592.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,817.0 2,817.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,435.0 1,435.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 40.0 40.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 7,300.0 7,300.0 0.0 0.0 25.0 25.0 0.0 0.0 795.0 795.0 0.0 0.0 795.0 795.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 652.0 652.0 0.0 0.0 გრანტები 33.0 33.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 110.0 110.0 0.0 0.0 260.0 260.0 0.0 0.0 260.0 260.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 260.0 260.0 0.0 0.0 სსიპ – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 255.0 255.0 0.0 0.0 255.0 255.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 137.0 137.0 0.0 0.0 გრანტები 33.0 33.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 85.0 85.0 0.0 0.0 280.0 280.0 0.0 0.0 280.0 280.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 255.0 255.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 25.0 25.0 0.0 0.0 4,876.0 4,876.0 0.0 0.0 4,772.0 4,772.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 999.0 999.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 3,409.0 3,409.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 364.0 364.0 0.0 0.0 104.0 104.0 0.0 0.0 1,607.0 1,607.0 0.0 0.0 1,503.0 1,503.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 999.0 999.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 140.0 140.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 364.0 364.0 0.0 0.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 02 04 წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება ხარჯები 32 02 04 01 სსიპ – შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი ხარჯები 32 02 04 02 ხარჯები 32 02 04 03 წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება - საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს განკარგვა ხარჯები 32 02 05 განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვების საგანმანათლებლო და საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა და ინკლუზიური განათლების განვითარება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 02 05 01 ინკლუზიური სწავლების ხელშეწყობის პროგრამა ხარჯები განმკარგავი სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი სსიპ - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 34 2016 წლის პროექტი კოდი 32 02 05 02 დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი არაფინანსური აქტივების ზრდა 104.0 104.0 0.0 0.0 განსაკუთრებული საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვთა სპეციალური დაწესებულებების ხელშეწყობის პროგრამა 3,269.0 3,269.0 0.0 0.0 3,269.0 3,269.0 0.0 0.0 3,269.0 3,269.0 0.0 0.0 703.0 703.0 0.0 0.0 703.0 703.0 0.0 0.0 703.0 703.0 0.0 0.0 250.0 250.0 0.0 0.0 250.0 250.0 0.0 0.0 250.0 250.0 0.0 0.0 273.0 273.0 0.0 0.0 273.0 273.0 0.0 0.0 273.0 273.0 0.0 0.0 306.0 306.0 0.0 0.0 306.0 306.0 0.0 0.0 306.0 306.0 0.0 0.0 587.0 587.0 0.0 0.0 587.0 587.0 0.0 0.0 587.0 587.0 0.0 0.0 278.0 278.0 0.0 0.0 278.0 278.0 0.0 0.0 278.0 278.0 0.0 0.0 264.0 264.0 0.0 0.0 264.0 264.0 0.0 0.0 264.0 264.0 0.0 0.0 388.0 388.0 0.0 0.0 388.0 388.0 0.0 0.0 388.0 388.0 0.0 0.0 220.0 220.0 0.0 0.0 220.0 220.0 0.0 0.0 ხარჯები სუბსიდიები 32 02 05 02 01 სსიპ – ქალაქ თბილისის №200 საჯარო სკოლა ხარჯები სუბსიდიები 32 02 05 02 02 სსიპ – ქალაქ ახალციხის №7 საჯარო სკოლა ხარჯები სუბსიდიები 32 02 05 02 03 სსიპ – ქალაქ ჭიათურის №12 საჯარო სკოლა ხარჯები სუბსიდიები 32 02 05 02 04 სსიპ – ქალაქ თბილისის №202 საჯარო სკოლა ხარჯები სუბსიდიები 32 02 05 02 05 სსიპ – ქალაქ თბილისის №203 საჯარო სკოლა ხარჯები სუბსიდიები 32 02 05 02 06 სსიპ – ქალაქ ქუთაისის №45 საჯარო სკოლა ხარჯები სუბსიდიები 32 02 05 02 07 სსიპ – ქალაქ სამტრედიის №15 საჯარო სკოლა ხარჯები სუბსიდიები 32 02 05 02 08 სსიპ – ქალაქ თბილისის №198 საჯარო სკოლა ხარჯები სუბსიდიები 32 02 05 02 09 სსიპ – ვლადიმირ კომაროვის თბილისის ფიზიკა-მათემატიკის N199 საჯარო სკოლა ხარჯები განმკარგავი სსიპ - ქალაქ თბილისის თბილისის №200 საჯარო სკოლა სსიპ - ქალაქ ახალციხის №7 საჯარო სკოლა სსიპ - ქალაქ ჭიათურის №12 საჯარო სკოლა სსიპ - ქალაქ თბილისის №202 საჯარო სკოლა სსიპ - ქალაქ თბილისის №203 საჯარო სკოლა სსიპ - ქალაქ ქუთაისის №45 საჯარო სკოლა სსიპ - ქალაქ სამტრედიის №15 სკოლა სსიპ - ქალაქ თბილისის №198 საჯარო სკოლა სსიპ - ვლადიმირ კომაროვის თბილისის ფიზიკა-მათემატიკის №199 საჯარო სკოლა 35 2016 წლის პროექტი კოდი 32 02 06 დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი სუბსიდიები 220.0 220.0 0.0 0.0 მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა 12,000.0 12,000.0 0.0 0.0 12,000.0 12,000.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 498.0 498.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 11,502.0 11,502.0 0.0 0.0 საზაფხულო სკოლები 816.0 816.0 0.0 0.0 816.0 816.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 816.0 816.0 0.0 0.0 ოკუპირებული რეგიონების პედაგოგებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარება 2,346.0 2,346.0 0.0 0.0 2,346.0 2,346.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2,346.0 2,346.0 0.0 0.0 ბრალდებული და მსჯავრდებული პირებისათვის განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა 320.0 320.0 0.0 0.0 320.0 320.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 220.0 220.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 100.0 100.0 0.0 0.0 325.0 325.0 0.0 0.0 315.0 315.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 245.0 245.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 70.0 70.0 0.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 17,500.0 17,500.0 0.0 0.0 17,500.0 17,500.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 17,500.0 17,500.0 0.0 0.0 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა 630.0 630.0 0.0 0.0 630.0 630.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 305.0 305.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 325.0 325.0 0.0 0.0 35,538.0 35,538.0 0.0 0.0 32,770.0 32,770.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 992.0 992.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 8,746.0 8,746.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 7,500.0 7,500.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 20.0 20.0 0.0 0.0 15,512.0 15,512.0 0.0 0.0 2,768.0 2,768.0 0.0 0.0 ხარჯები 32 02 07 ხარჯები 32 02 08 ხარჯები 32 02 09 ხარჯები 32 02 10 ეროვნული სასწავლო გეგმების დანერგვა და მონიტორინგი ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 02 11 საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა ხარჯები 32 02 12 ხარჯები 32 03 პროფესიული განათლება ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა განმკარგავი სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 36 2016 წლის პროექტი კოდი 32 03 01 დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 23,550.0 23,550.0 0.0 0.0 23,150.0 23,150.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 150.0 150.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 7,500.0 7,500.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 15,500.0 15,500.0 0.0 0.0 400.0 400.0 0.0 0.0 2,107.0 2,107.0 0.0 0.0 2,007.0 2,007.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 290.0 290.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,702.0 1,702.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 10.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 5.0 5.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 9,881.0 9,881.0 0.0 0.0 7,613.0 7,613.0 0.0 0.0 პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 03 02 ეროვნული უმცირესობების პროფესიული გადამზადება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 03 03 განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა ხარჯები 32 04 შრომის ანაზღაურება 702.0 702.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 6,894.0 6,894.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 10.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 7.0 7.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,268.0 2,268.0 0.0 0.0 უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო კვლევების პროგრამა 173,682.0 173,682.0 0.0 0.0 172,523.0 172,523.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 11,480.0 11,480.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 12,284.0 12,284.0 0.0 0.0 გრანტები 4,240.0 4,240.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 20.0 20.0 0.0 0.0 144,499.0 144,499.0 0.0 0.0 1,159.0 1,159.0 0.0 0.0 12,090.0 12,090.0 0.0 0.0 12,015.0 12,015.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,527.0 3,527.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 8,335.0 8,335.0 0.0 0.0 გრანტები 120.0 120.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 15.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 18.0 18.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 75.0 75.0 0.0 0.0 სსიპ – შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის აპარატი 4,245.0 4,245.0 0.0 0.0 ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 04 01 გამოცდების ორგანიზება ხარჯები 32 04 01 01 განმკარგავი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი 37 2016 წლის პროექტი კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 4,195.0 4,195.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,527.0 3,527.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 635.0 635.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 15.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 18.0 18.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 50.0 50.0 0.0 0.0 სსიპ – შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის პროგრამები 7,845.0 7,845.0 0.0 0.0 7,820.0 7,820.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 7,700.0 7,700.0 0.0 0.0 გრანტები 120.0 120.0 0.0 0.0 25.0 25.0 0.0 0.0 66,647.0 66,647.0 0.0 0.0 65,563.0 65,563.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 7,953.0 7,953.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,819.0 3,819.0 0.0 0.0 გრანტები 4,120.0 4,120.0 0.0 0.0 5.0 5.0 0.0 0.0 ხარჯები 32 04 01 02 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 04 02 მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები 32 04 02 01 49,666.0 49,666.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,084.0 1,084.0 0.0 0.0 სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა 32,904.0 32,904.0 0.0 0.0 31,945.0 31,945.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 811.0 811.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,360.0 2,360.0 0.0 0.0 გრანტები 4,119.0 4,119.0 0.0 0.0 5.0 5.0 0.0 0.0 24,650.0 24,650.0 0.0 0.0 959.0 959.0 0.0 0.0 1,629.0 1,629.0 0.0 0.0 ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 04 02 01 01 სსიპ – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის აპარატი ხარჯები 1,289.0 1,289.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 811.0 811.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 469.0 469.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 4.0 4.0 0.0 0.0 340.0 340.0 0.0 0.0 31,275.0 31,275.0 0.0 0.0 30,656.0 30,656.0 0.0 0.0 1,891.0 1,891.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 04 02 01 02 სსიპ – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის პროგრამები და გრანტები ხარჯები საქონელი და მომსახურება განმკარგავი სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი სსიპ - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი სსიპ - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 38 2016 წლის პროექტი კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი გრანტები 4,119.0 4,119.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 24,646.0 24,646.0 0.0 0.0 619.0 619.0 0.0 0.0 3,886.0 3,886.0 0.0 0.0 3,811.0 3,811.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,733.0 2,733.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,062.0 1,062.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 16.0 16.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 75.0 75.0 0.0 0.0 სსიპ - ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი 1,475.0 1,475.0 0.0 0.0 1,425.0 1,425.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,230.0 1,230.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 189.0 189.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 6.0 6.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 50.0 50.0 0.0 0.0 სსიპ – კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი 1,791.0 1,791.0 0.0 0.0 1,766.0 1,766.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,167.0 1,167.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 589.0 589.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 04 02 02 სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები ხარჯები 32 04 02 02 01 ხარჯები 32 04 02 02 02 ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 04 02 02 03 სსიპ – გიორგი ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი 0.0 0.0 0.0 0.0 620.0 0.0 0.0 620.0 620.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 336.0 336.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 284.0 284.0 0.0 0.0 3,791.0 3,791.0 0.0 0.0 3,771.0 3,771.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,505.0 3,505.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 266.0 266.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 20.0 20.0 0.0 0.0 1,066.0 1,066.0 0.0 0.0 1,036.0 1,036.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 904.0 904.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 131.0 131.0 0.0 0.0 გრანტები 1.0 1.0 0.0 0.0 მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის პროგრამების ხელშეწყობა ხარჯები 32 04 02 04 10.0 25.0 620.0 ხარჯები 32 04 02 03 10.0 25.0 სოფლის მეურნეობის დარგში მეცნიერთა ხელშეწყობა ხარჯები განმკარგავი სსიპ - ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტალური ბიომედიცინის ცენტრი სსიპ – კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი სსიპ - გიორგი ელიავას სახელეობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია სსიპ - საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია 39 2016 წლის პროექტი კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 30.0 30.0 0.0 0.0 25,000.0 25,000.0 0.0 0.0 25,000.0 25,000.0 0.0 0.0 25,000.0 25,000.0 0.0 0.0 89,810.0 89,810.0 0.0 0.0 89,810.0 89,810.0 0.0 0.0 89,810.0 89,810.0 0.0 0.0 80,000.0 80,000.0 0.0 0.0 80,000.0 80,000.0 0.0 0.0 80,000.0 80,000.0 0.0 0.0 4,400.0 4,400.0 0.0 0.0 4,400.0 4,400.0 0.0 0.0 4,400.0 4,400.0 0.0 0.0 4,200.0 4,200.0 0.0 0.0 4,200.0 4,200.0 0.0 0.0 4,200.0 4,200.0 0.0 0.0 1,210.0 1,210.0 0.0 0.0 1,210.0 1,210.0 0.0 0.0 1,210.0 1,210.0 0.0 0.0 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 135.0 135.0 0.0 0.0 135.0 135.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 130.0 130.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 5.0 5.0 0.0 0.0 94,441.0 94,441.0 0.0 0.0 36,660.0 36,660.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,226.0 1,226.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,667.0 2,667.0 0.0 0.0 გრანტები 5,500.0 5,500.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 10.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 04 02 05 მეცნიერების აღდგენა და განვითარება ხარჯები სხვა ხარჯები 32 04 03 სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტები და ახალგაზრდების წახალისება ხარჯები სხვა ხარჯები 32 04 03 01 სახელმწიფო სასწავლო გრანტი ხარჯები სხვა ხარჯები 32 04 03 02 სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტი ხარჯები სხვა ხარჯები 32 04 03 03 სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს ხარჯები სხვა ხარჯები 32 04 03 04 პროგრამა „ცოდნის კარი“ ხარჯები სხვა ხარჯები 32 04 04 უმაღლესი განათლების ხარისხის განვითარების ხელშეწყობა ხარჯები სხვა ხარჯები 32 04 05 უმაღლესი განათლებისა და სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების ხელშეწყობა ხარჯები 32 05 საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება ხარჯები განმკარგავი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 40 2016 წლის პროექტი კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 27,257.0 27,257.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 57,781.0 57,781.0 0.0 0.0 საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და მოსწავლეების/სტუდენტების ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა 25,347.0 25,347.0 0.0 0.0 20,284.0 20,284.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,226.0 1,226.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 497.0 497.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 4.0 4.0 0.0 0.0 18,557.0 18,557.0 0.0 0.0 5,063.0 5,063.0 0.0 0.0 1,803.0 1,803.0 0.0 0.0 1,740.0 1,740.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,226.0 1,226.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 497.0 497.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 32 05 01 ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 05 01 01 სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო ხარჯები 32 05 01 02 სოციალური უზრუნველყოფა 4.0 4.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 13.0 13.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 63.0 63.0 0.0 0.0 საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფორმაციულ საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა 6,000.0 6,000.0 0.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 17,544.0 17,544.0 0.0 0.0 17,544.0 17,544.0 0.0 0.0 17,544.0 17,544.0 0.0 0.0 69,094.0 69,094.0 0.0 0.0 16,376.0 16,376.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,170.0 2,170.0 0.0 0.0 გრანტები 5,500.0 5,500.0 0.0 0.0 6.0 6.0 0.0 0.0 8,700.0 8,700.0 0.0 0.0 52,718.0 52,718.0 0.0 0.0 ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 05 01 03 პროგრამა „ჩემი პირველი კომპიუტერი“ ხარჯები სხვა ხარჯები 32 05 02 საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა განმკარგავი სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო სსიპ - ათასწლეულის გამოწვევის 32 06 ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს 82,820.0 12,630.0 70,190.0 0.0 ფონდი - საქართველო (MCA GEORGIA) 41 2016 წლის პროექტი კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 82,490.0 12,580.0 69,910.0 0.0 სუბსიდიები 7,720.0 7,720.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 74,770.0 4,860.0 69,910.0 0.0 330.0 50.0 280.0 0.0 95,000.0 95,000.0 0.0 0.0 89,408.0 89,408.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 54,501.0 54,501.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 14,588.0 14,588.0 0.0 0.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 33 00 საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო ხარჯები 33 01 გრანტები 519.0 519.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 201.0 201.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 19,599.0 19,599.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,592.0 5,592.0 0.0 0.0 კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა 5,856.0 5,856.0 0.0 0.0 5,624.0 5,624.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,000.0 3,000.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,518.0 2,518.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 80.0 80.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 26.0 26.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 232.0 232.0 0.0 0.0 ხელოვნების დარგების განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ 54,623.0 54,623.0 0.0 0.0 53,670.0 53,670.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 29,703.0 29,703.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 7,716.0 7,716.0 0.0 0.0 გრანტები 507.0 507.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 109.0 109.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 15,635.0 15,635.0 0.0 0.0 953.0 953.0 0.0 0.0 47,023.0 47,023.0 0.0 0.0 46,749.0 46,749.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 29,494.0 29,494.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 5,850.0 5,850.0 0.0 0.0 გრანტები 312.0 312.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2.0 2.0 0.0 0.0 11,091.0 11,091.0 0.0 0.0 274.0 274.0 0.0 0.0 ხარჯები 33 02 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 33 02 01 ხელოვნების განვითარების ღონისძიებები ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 33 02 01 01 სსიპ - ქალაქ თბილისის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი 7,730.0 7,730.0 0.0 0.0 განმკარგავი საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო სსიპ - ქალაქ თბილისის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის პროფესიული სახელმწიფო 42 2016 წლის პროექტი კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი განმკარგავი თეატრი ხარჯები 33 02 01 02 7,730.0 7,730.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 7,085.0 7,085.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 645.0 645.0 0.0 0.0 სსიპ – შოთა რუსთაველის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი 3,140.0 3,140.0 0.0 0.0 3,140.0 3,140.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,993.0 2,993.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 147.0 147.0 0.0 0.0 ხარჯები 33 02 01 03 სსიპ – თბილისის კოტე მარჯანიშვილის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი 2,507.0 2,507.0 0.0 0.0 2,477.0 2,477.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,207.0 2,207.0 0.0 0.0 ხარჯები 33 02 01 04 საქონელი და მომსახურება 270.0 270.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30.0 30.0 0.0 0.0 სსიპ – თბილისის მარიონეტების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი 550.0 550.0 0.0 0.0 547.0 547.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 505.0 505.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 40.0 40.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 2.0 2.0 0.0 0.0 3.0 3.0 0.0 0.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 33 02 01 05 სსიპ – ნოდარ დუმბაძის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრი 1,800.0 1,800.0 0.0 0.0 1,800.0 1,800.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,740.0 1,740.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 60.0 60.0 0.0 0.0 ხარჯები 33 02 01 06 სსიპ – თბილისის ვასო აბაშიძის სახელობის მუსიკალური კომედიისა და დრამის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი 1,200.0 1,200.0 0.0 0.0 1,200.0 1,200.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,069.0 1,069.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 131.0 131.0 0.0 0.0 ხარჯები 33 02 01 07 სსიპ – ილიკო სუხიშვილის და ნინო რამიშვილის სახელობის ქართული ნაციონალური ბალეტის სახელმწიფო აკადემიური დასი 960.0 960.0 0.0 0.0 სსიპ - შოთა რუსთაველის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი სსიპ - თბილისის კოტე მარჯანიშვილის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი სსიპ - თბილისის მარიონეტების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი სსიპ - ნოდარ დუმბაძის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრი სსიპ - თბილისის ვასო აბაშიძის სახელობის მუსიკალური კომედიისა და დრამის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი სსიპ - ილიკო სუხიშვილის და ნინო რამიშვილის სახელობის ქართული ნაციონალური ბალეტის სახელმწიფო აკადემიური დასი 43 2016 წლის პროექტი კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 960.0 960.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 927.0 927.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 33.0 33.0 0.0 0.0 სსიპ – საქართველოს ხალხური სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლი „რუსთავი“ 724.0 724.0 0.0 0.0 724.0 724.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 586.0 586.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 138.0 138.0 0.0 0.0 სსიპ – საქართველოს ხალხური სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლი „ერისიონი“ 1,026.0 1,026.0 0.0 0.0 1,026.0 1,026.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 850.0 850.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 176.0 176.0 0.0 0.0 სსიპ – საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრი 1,020.0 1,020.0 0.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 752.0 752.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 248.0 248.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 20.0 20.0 0.0 0.0 1,916.0 1,916.0 0.0 0.0 1,916.0 1,916.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,830.0 1,830.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 86.0 86.0 0.0 0.0 3,049.0 3,049.0 0.0 0.0 3,049.0 3,049.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,725.0 2,725.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 320.0 320.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 4.0 4.0 0.0 0.0 5,270.0 5,270.0 0.0 0.0 5,262.0 5,262.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 490.0 490.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 871.0 871.0 0.0 0.0 გრანტები 312.0 312.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2.0 2.0 0.0 0.0 3,587.0 3,587.0 0.0 0.0 8.0 8.0 0.0 0.0 ხარჯები 33 02 01 08 ხარჯები 33 02 01 09 ხარჯები 33 02 01 10 ხარჯები 33 02 01 11 სსიპ – საქართველოს ეროვნული მუსიკალური ცენტრი ხარჯები 33 02 01 12 სსიპ – ჯ.კახიძის სახელობის თბილისის მუსიკალურ– კულტურული ცენტრი ხარჯები 33 02 01 13 სსიპ – საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრი ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა განმკარგავი სსიპ - საქართველოს ხალხური სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლი „რუსთავი“ სსიპ - საქართველოს ხალხური სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლი „ერისიონი“ სსიპ - საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრი სსიპ - საქართველოს ეროვნული მუსიკალური ცენტრი სსიპ - ჯ. კახიძის სახელობის თბილისის მუსიკალურკულტურული ცენტრი სსიპ - საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრი 44 2016 წლის პროექტი კოდი 33 02 01 14 დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 150.0 150.0 0.0 0.0 150.0 150.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 126.0 126.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 24.0 24.0 0.0 0.0 250.0 250.0 0.0 0.0 250.0 250.0 0.0 0.0 250.0 250.0 0.0 0.0 სსიპ – გორის ქალთა კამერული გუნდი ხარჯები 33 02 01 15 სსიპ – მესხეთის (ახალციხის) პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი ხარჯები შრომის ანაზღაურება 33 02 01 16 სსიპ – ალ. გრიბოედოვის სახელობის რუსული პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი ხარჯები შრომის ანაზღაურება 33 02 01 17 სსიპ – მიხეილ თუმანიშვილის სახელობის კინომსახიობთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრი 1,210.0 1,210.0 0.0 0.0 1,210.0 1,210.0 0.0 0.0 0.0 1,190.0 1,190.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,065.0 1,065.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 125.0 125.0 0.0 0.0 სსიპ – ქ. თბილისის გიორგი მიქელაძის სახელობის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი სსიპ – ახალციხის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი ხარჯები შრომის ანაზღაურება სსიპ – თბილისის პეტროს ადამიანის სახელობის სომხური პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი 450.0 450.0 0.0 0.0 450.0 450.0 0.0 0.0 450.0 450.0 0.0 0.0 120.0 120.0 0.0 0.0 120.0 120.0 0.0 0.0 120.0 120.0 0.0 0.0 440.0 440.0 0.0 0.0 440.0 440.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 436.0 436.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 4.0 4.0 0.0 0.0 ხარჯები 33 02 01 21 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 33 02 01 20 0.0 1,190.0 ხარჯები 33 02 01 19 1,210.0 1,190.0 ხარჯები 33 02 01 18 1,210.0 სსიპ – ჰეიდარ ალიევის სახელობის თბილისის აზერბაიჯანული პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი 160.0 160.0 0.0 0.0 160.0 160.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 156.0 156.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 3.0 3.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 1.0 1.0 0.0 0.0 ხარჯები განმკარგავი სსიპ - გორის ქალთა კამერული გუნდი სსიპ - მესხეთის (ახალციხის) პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი სსიპ - ალ. გრიბოედოვის სახელობის რუსული პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი სსიპ - მიხეილ თუმანიშვილის სახელობის კინომსახიობთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრი სსიპ - ქალაქ თბილისის გიორგი მიქელაძის სახელობის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი სსიპ - ახალციხის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი სსიპ - თბილისის პეტროს ადამიანის სახელობის სომხური პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი სსიპ - ჰეიდარ ალიევის სახელობის თბილისის აზერბაიჯანული პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი 45 2016 წლის პროექტი კოდი დასახელება 33 02 01 22 სსიპ – დავით ბააზოვის სახელობის საქართველოს ებრაელთა და ქართულ-ებრაულ ურთიერთობათა ისტორიის მუზეუმი 128.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 99.0 99.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 27.0 27.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 2.0 2.0 0.0 0.0 35.0 35.0 0.0 0.0 35.0 35.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 34.0 34.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1.0 1.0 0.0 0.0 სსიპ – კლასიკური მუსიკის დაცვის, განვითარებისა და პოპულარიზაციის ცენტრი 155.0 155.0 0.0 0.0 155.0 155.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 150.0 150.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 5.0 5.0 0.0 0.0 სსიპ – თბილისის სახელმწიფო კამერული ორკესტრი 303.0 303.0 0.0 0.0 303.0 303.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 282.0 282.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 20.0 20.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 1.0 1.0 0.0 0.0 108.0 108.0 0.0 0.0 108.0 108.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 108.0 108.0 0.0 0.0 სსიპ – მწერალთა სახლი 457.0 457.0 0.0 0.0 447.0 447.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 297.0 297.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 147.0 147.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 3.0 3.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.0 10.0 0.0 0.0 სსიპ - ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრი 1,300.0 1,300.0 0.0 0.0 1,294.0 1,294.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 190.0 190.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 644.0 644.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 460.0 460.0 0.0 0.0 6.0 6.0 0.0 0.0 სსიპ – მირზა ფათალი ახუნდოვის აზერბაიჯანული კულტურის მუზეუმი სსიპ – ჩრდილების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი „აფხაზეთი“ ხარჯები 33 02 01 28 სსიპ - დავით ბააზოვის სახელობის საქართველოს ებრაელთა და ქართულ-ებრაულ ურთიერთობათა ისტორიის მუზეუმი 128.0 ხარჯები 33 02 01 27 განმკარგავი 0.0 ხარჯები 33 02 01 26 კრედიტი 0.0 ხარჯები 33 02 01 25 გრანტი 128.0 ხარჯები 33 02 01 24 საბიუჯეტო სახსრები 128.0 ხარჯები 33 02 01 23 სულ ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ - მირზა ფათალი ახუნდოვის აზერბაიჯანული კულტურის მუზეუმი სსიპ - კლასიკური მუსიკის დაცვის, განვითარებისა და პოპულარიზაციის ცენტრი სსიპ - თბილისის სახლემწიფო კამერული ორკესტრი სსიპ - ჩრდილების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი „აფხაზეთი“ სსიპ - მწერალთა სახლი სსიპ - ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრი 46 2016 წლის პროექტი კოდი 33 02 01 29 დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 175.0 175.0 0.0 0.0 175.0 175.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 126.0 126.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 48.0 48.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 1.0 1.0 0.0 0.0 240.0 240.0 0.0 0.0 240.0 240.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 197.0 197.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 43.0 43.0 0.0 0.0 სსიპ ცხინვალის ივანე მაჩაბლის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი 450.0 450.0 0.0 0.0 450.0 450.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 439.0 439.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 11.0 11.0 0.0 0.0 სსიპ - ჩერქეზული (ადიღეური) კულტურის ცენტრი ხარჯები 33 02 01 30 სსიპ - ანსამბლი „ბასიანი“ ხარჯები 33 02 01 31 ხარჯები 33 02 01 32 საბალეტო ქორეოგრაფიული ხელოვნების განვითარების პროგრამა 1,250.0 1,250.0 0.0 0.0 1,053.0 1,053.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,053.0 1,053.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 197.0 197.0 0.0 0.0 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 500.0 500.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 4,500.0 4,500.0 0.0 0.0 რეგიონებში კულტურის მხარდაჭერის პროგრამა 2,560.0 2,560.0 0.0 0.0 2,560.0 2,560.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 30.0 30.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 2,530.0 2,530.0 0.0 0.0 4,440.0 4,440.0 0.0 0.0 4,440.0 4,440.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 600.0 600.0 0.0 0.0 გრანტები 195.0 195.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 3,645.0 3,645.0 0.0 0.0 996.0 996.0 0.0 0.0 ხარჯები 33 02 01 33 ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა ხარჯები 33 02 01 34 ხარჯები 33 02 02 საერთაშორისო კულტურული ურთიერთობებისა და ქართული კულტურის პოპულარიზაციის პროგრამა ხარჯები 33 02 03 სახალხო არტისტების, სახალხო მხატვრებისა და ლაურეატების სტიპენდიები და სოციალური დახმარება განმკარგავი სსიპ - ჩერქეზული (ადიღეური) კულტურის ცენტრი სსიპ - ანსამბლი „ბასიანი“ სსიპ - ცხინვალის ივანე მაჩაბლის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი სსიპ - ქალაქ თბილისის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო 47 2016 წლის პროექტი კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 996.0 996.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 102.0 102.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 894.0 894.0 0.0 0.0 1,536.0 1,536.0 0.0 0.0 1,485.0 1,485.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 209.0 209.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,266.0 1,266.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 0.0 ხარჯები 33 02 04 სსიპ - კულტურის განვითარების საინვესტიციო ფონდი ხარჯები სხვა ხარჯები 5.0 5.0 0.0 0.0 51.0 51.0 0.0 0.0 628.0 628.0 0.0 0.0 628.0 628.0 0.0 0.0 18,181.0 18,181.0 0.0 0.0 13,958.0 13,958.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 11,816.0 11,816.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,358.0 1,358.0 0.0 0.0 გრანტები 11.0 11.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 773.0 773.0 0.0 0.0 4,223.0 4,223.0 0.0 0.0 3,800.0 3,800.0 0.0 0.0 3,762.0 3,762.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,101.0 3,101.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 556.0 556.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 33 02 05 კულტურის სფეროს ინფრასტრუქუტურის განვითარებისა და ფინანსური მდგრადობის პროგრამა 33 03 სახელოვნებო განათლების სისტემის ხელშეწყობა არაფინანსური აქტივების ზრდა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 33 03 01 სსიპ – თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია ხარჯები 33 03 02 105.0 105.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 38.0 38.0 0.0 0.0 სსიპ – საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი 4,100.0 4,100.0 0.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,949.0 1,949.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 35.0 35.0 0.0 0.0 გრანტები 11.0 11.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 5.0 5.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,100.0 2,100.0 0.0 0.0 სსიპ – თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია 4,720.0 4,720.0 0.0 0.0 2,647.0 2,647.0 0.0 0.0 2,394.0 2,394.0 0.0 0.0 ხარჯები 33 03 03 ხარჯები შრომის ანაზღაურება განმკარგავი სსიპ - კულტურის განვითარების საინვესტიციო ფონდი საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო სსიპ - თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია სსიპ - საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი სსიპ - თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია 48 2016 წლის პროექტი კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი საქონელი და მომსახურება 223.0 223.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 30.0 30.0 0.0 0.0 2,073.0 2,073.0 0.0 0.0 210.0 210.0 0.0 0.0 210.0 210.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 195.0 195.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 12.0 12.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 3.0 3.0 0.0 0.0 235.0 235.0 0.0 0.0 235.0 235.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 216.0 216.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 19.0 19.0 0.0 0.0 200.0 200.0 0.0 0.0 200.0 200.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 190.0 190.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 10.0 10.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 33 03 04 სსიპ – ქ. ქუთაისის სამუსიკო კოლეჯი ხარჯები 33 03 05 სსიპ – ქ. გორის ს. ცინცაძის სახელობის სამუსიკო საზოგადოებრივი კოლეჯი ხარჯები 33 03 06 სსიპ – ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი ხარჯები 33 03 07 სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ქ.თბილისის ზ. ფალიაშვილის სახელობის ცენტრალური სამუსიკო სკოლის "ნიჭიერთა ათწლედი" 1,460.0 1,460.0 0.0 0.0 1,460.0 1,460.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,362.0 1,362.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 95.0 95.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 3.0 3.0 0.0 0.0 ხარჯები 33 03 08 სსიპ – სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ევგენი მიქელაძის სახელობის ქ. თბილისის ცენტრალური სამუსიკო სასწავლებელი 1,195.0 1,195.0 0.0 0.0 1,195.0 1,195.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,110.0 1,110.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 84.0 84.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 1.0 1.0 0.0 0.0 ხარჯები 33 03 09 სსიპ – ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელობის თბილისის საბალეტო ხელოვნების სახელმწიფო სასწავლებელი 700.0 700.0 0.0 0.0 688.0 688.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 583.0 583.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 100.0 100.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 5.0 5.0 0.0 0.0 ხარჯები განმკარგავი სსიპ - ქალაქ ქუთაისის სამუსიკო კოლეჯი სსიპ - ქალაქ გორის ს. ცინცაძის სახელობის სამუსიკო საზოგადოებრივიკოლეჯი სსიპ - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქ. თბილისის ზ. ფალიაშვილის სახელობის ცენტრალური სამუსიკო სკოლის “ნიჭიერთა ათწლედი“ სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ევგენი მიქელაძის სახელობის ქ. თბილისის ცენტრალური სამუსიკო სასწავლებელი სსიპ - ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელობის თბილისის საბალეტო ხელოვნების სახელმწიფო სასწავლებელი 49 2016 წლის პროექტი კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 33 03 10 სსიპ – სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ქ. თბილისის სამხატვრო სასწავლებელი 0.0 0.0 128.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 105.0 105.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 22.0 22.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 1.0 1.0 0.0 0.0 სსიპ – სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ქ. რუსთავის სამუსიკო სასწავლებელი 238.0 238.0 0.0 0.0 238.0 238.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 221.0 221.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 17.0 17.0 0.0 0.0 სსიპ – სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება თელავის ნიკო სულხანიშვილის სახელობის სამუსიკო სასწავლებელი 245.0 245.0 0.0 0.0 245.0 245.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 224.0 224.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 21.0 21.0 0.0 0.0 710.0 710.0 0.0 0.0 710.0 710.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 100.0 100.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 610.0 610.0 0.0 0.0 240.0 240.0 0.0 0.0 240.0 240.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 166.0 166.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 74.0 74.0 0.0 0.0 16,340.0 16,340.0 0.0 0.0 16,156.0 16,156.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 9,982.0 9,982.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,996.0 2,996.0 0.0 0.0 გრანტები 1.0 1.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 12.0 12.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 3,165.0 3,165.0 0.0 0.0 184.0 184.0 0.0 0.0 9,809.0 9,809.0 0.0 0.0 9,739.0 9,739.0 0.0 0.0 სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის პროგრამა ა(ა)იპ - თანამედროვე თეატრალური ხელოვნების განვითარების ცენტრი კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 33 04 01 12.0 128.0 ხარჯები 33 04 12.0 0.0 ხარჯები 33 03 14 კრედიტი 0.0 ხარჯები 33 03 13 გრანტი 128.0 ხარჯები 33 03 12 საბიუჯეტო სახსრები 128.0 ხარჯები 33 03 11 სულ მუზეუმების ხელშეწყობა ხარჯები განმკარგავი სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ქ. თბილისის სამხატვრო სასწავლებელი სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ქ. რუსთავის სამუსიკო სასწავლებელი სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება თელავის ნიკო სულხანიშვილის სახელობის სამუსიკო სასწავლებელი საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო ა(ა)იპ - თანამედროვე თეატრალური ხელოვნების განვითარების ცენტრი 50 2016 წლის პროექტი კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი შრომის ანაზღაურება 7,660.0 7,660.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,548.0 1,548.0 0.0 0.0 გრანტები 1.0 1.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 530.0 530.0 0.0 0.0 70.0 70.0 0.0 0.0 532.0 532.0 0.0 0.0 532.0 532.0 0.0 0.0 20.0 20.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 33 04 01 01 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ღონისძიებების ხელშეწყობის პროგრამა ხარჯები საქონელი და მომსახურება 33 04 01 02 გრანტები 1.0 1.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 511.0 511.0 0.0 0.0 6,400.0 6,400.0 0.0 0.0 6,350.0 6,350.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 5,212.0 5,212.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,126.0 1,126.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 12.0 12.0 0.0 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0 სსიპ – საქართველოს ეროვნული მუზეუმი ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 33 04 01 03 სსიპ – საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმი ხელოვნების სასახლე 353.0 353.0 0.0 0.0 353.0 353.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 274.0 274.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 78.0 78.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 1.0 1.0 0.0 0.0 64.0 64.0 0.0 0.0 64.0 64.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 54.0 54.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 10.0 10.0 0.0 0.0 ხარჯები 33 04 01 04 სსიპ – ქართული ხალხური სიმღერისა და საკრავების სახელმწიფო მუზეუმი ხარჯები 33 04 01 05 სსიპ – გიორგი ლეონიძის სახელობის ქართული ლიტერატურის სახელმწიფო მუზეუმი ხარჯები 33 04 01 06 280.0 280.0 0.0 0.0 262.0 262.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 230.0 230.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 28.0 28.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 4.0 4.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 18.0 18.0 0.0 0.0 სსიპ – საქართველოს ხალხური და გამოყენებითი ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმი 63.0 63.0 0.0 0.0 63.0 63.0 0.0 0.0 51.0 51.0 0.0 0.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება განმკარგავი საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო სსიპ - საქართველოს ეროვნული მუზეუმი სსიპ - საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმი - ხელოვნების სასახლე სსიპ - ქართული ხალხური სიმღერისა და საკრავების სახელმწიფო მუზეუმი სსიპ - გიორგი ლეონიძის სახელობის ქართული ლიტერატურის სახელმწიფო მუზეუმი სსიპ - საქართველოს ხალხური და გამოყენებითი ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმი 51 2016 წლის პროექტი კოდი 33 04 01 07 დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი საქონელი და მომსახურება 12.0 12.0 0.0 0.0 დავით გარეჯის მუზეუმ-ნაკრძალი 21.0 21.0 0.0 0.0 21.0 21.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 17.0 17.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 4.0 4.0 0.0 0.0 ხარჯები 33 04 01 08 სსიპ – გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული კვლევითი ცენტრი 446.0 446.0 0.0 0.0 446.0 446.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 371.0 371.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 74.0 74.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 1.0 1.0 0.0 0.0 200.0 200.0 0.0 0.0 200.0 200.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 195.0 195.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 5.0 5.0 0.0 0.0 სსიპ – აბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმი 85.0 85.0 0.0 0.0 85.0 85.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 69.0 69.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 16.0 16.0 0.0 0.0 ხარჯები 33 04 01 09 სსიპ – დადიანების სასახლეთა ისტორიულ-არქიტექტურული მუზეუმი ხარჯები 33 04 01 10 ხარჯები 33 04 01 11 სსიპ - ნიკო ბერძენიშვილის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო ისტორიული მუზეუმი 310.0 310.0 0.0 0.0 310.0 310.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 292.0 292.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 18.0 18.0 0.0 0.0 300.0 300.0 0.0 0.0 ხარჯები 33 04 01 12 სსიპ – თელავის ისტორიული მუზეუმი ხარჯები 33 04 01 13 300.0 300.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 250.0 250.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 50.0 50.0 0.0 0.0 85.0 85.0 0.0 0.0 85.0 85.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 75.0 75.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 10.0 10.0 0.0 0.0 25.0 25.0 0.0 0.0 25.0 25.0 0.0 0.0 სსიპ – ფოთის კოლხური კულტურის მუზეუმი ხარჯები 33 04 01 14 სსიპ – დავით და გიორგი ერისთავების სახლ-მუზეუმი ხარჯები განმკარგავი დავით გარეჯის მუზეუმნაკრძალი სსიპ - გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული კვლევითი ცენტრი სსიპ - დადიანების სასახლეთა ისტორიულ-არქიტექტურული მუზეუმი სსიპ - აბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმი სსიპ - ნიკო ბერძენიშვილის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო ისტორიული მუზეუმი სსიპ - თელავის ისტორიული მუზეუმი სსიპ - ფოთის კოლხური კულტურის მუზეუმი სსიპ - დავით და გიორგი ერისთავების სახლ-მუზეუმი 52 2016 წლის პროექტი კოდი 33 04 01 15 დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი შრომის ანაზღაურება 23.0 23.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2.0 2.0 0.0 0.0 სსიპ – ივანე მაჩაბლის მუზეუმი 45.0 45.0 0.0 0.0 45.0 45.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 41.0 41.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 4.0 4.0 0.0 0.0 სსიპ – ნიკო ნიკოლაძის სახლმუზეუმი 60.0 60.0 0.0 0.0 60.0 60.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 58.0 58.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2.0 2.0 0.0 0.0 სსიპ – ილია ჭავჭავაძის საგურამოს სახელმწიფო მუზეუმი 58.0 58.0 0.0 0.0 58.0 58.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 58.0 58.0 0.0 0.0 სსიპ - ილია ჭავჭავაძის ყვარლის სახელმწიფო მუზეუმი 86.0 86.0 0.0 0.0 86.0 86.0 0.0 0.0 86.0 86.0 0.0 0.0 85.0 85.0 0.0 0.0 85.0 85.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 85.0 85.0 0.0 0.0 სსიპ – ვაჟა-ფშაველას სახლმუზეუმი 41.0 41.0 0.0 0.0 41.0 41.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 40.0 40.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1.0 1.0 0.0 0.0 52.0 52.0 0.0 0.0 52.0 52.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 49.0 49.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 3.0 3.0 0.0 0.0 სსიპ – იაკობ გოგებაშვილის სახლმუზეუმი 43.0 43.0 0.0 0.0 43.0 43.0 0.0 0.0 43.0 43.0 0.0 0.0 75.0 75.0 0.0 0.0 75.0 75.0 0.0 0.0 75.0 75.0 0.0 0.0 ხარჯები 33 04 01 16 ხარჯები 33 04 01 17 ხარჯები 33 04 01 18 ხარჯები შრომის ანაზღაურება 33 04 01 19 სსიპ – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო მუზეუმი ხარჯები 33 04 01 20 ხარჯები 33 04 01 21 სსიპ – გალაკტიონ და ტიციან ტაბიძეების სახლ-მუზეუმი ხარჯები 33 04 01 22 ხარჯები შრომის ანაზღაურება 33 04 01 23 სსიპ – ი.ბ. სტალინის სახელმწიფო მუზეუმი ხარჯები საქონელი და მომსახურება განმკარგავი სსიპ - ივანე მაჩაბლის მუზეუმი სსიპ - ნიკო ნიკოლაძის სახლმუზეუმი სსიპ - ილია ჭავჭავაძის საგურამოს სახელმწიფო მუზეუმი სსიპ - ილია ჭავჭავაძის ყვარლის სახელმწიფო მუზეუმი სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო მუზეუმი სსიპ - ვაჟა-ფშაველას სახლმუზეუმი სსიპ - გალაკტიონ და ტიციან ტაბიძეების სახლ-მუზეუმი სსიპ - იაკობ გოგებაშვილის სახლმუზეუმი სსიპ - ი.ბ. სტალინის სახელმწიფო მუზეუმი 53 2016 წლის პროექტი კოდი დასახელება 33 04 01 24 სსიპ - მიხეილ შენგელიას სახელობის ქართული მედიცინის ისტორიის მუზეუმი სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი განმკარგავი 32.0 32.0 0.0 0.0 სსიპ - მიხეილ შენგელიას სახელობის ქართული მედიცინის ისტორიის მუზეუმი 32.0 32.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 27.0 27.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 5.0 5.0 0.0 0.0 68.0 68.0 0.0 0.0 66.0 66.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 60.0 60.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 5.0 5.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 1.0 1.0 0.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 6,531.0 6,531.0 0.0 0.0 6,417.0 6,417.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,322.0 2,322.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,448.0 1,448.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 12.0 12.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 2,635.0 2,635.0 0.0 0.0 114.0 114.0 0.0 0.0 3,086.0 3,086.0 0.0 0.0 3,049.0 3,049.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,322.0 2,322.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 704.0 704.0 0.0 0.0 ხარჯები 33 04 01 25 სსიპ - სმირნოვების მუზეუმი ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 33 04 02 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 33 04 02 01 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს ადმინისტრირება და მართვა ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 12.0 12.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 11.0 11.0 0.0 0.0 37.0 37.0 0.0 0.0 3,445.0 3,445.0 0.0 0.0 3,368.0 3,368.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 744.0 744.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 2,624.0 2,624.0 0.0 0.0 77.0 77.0 0.0 0.0 70,000.0 70,000.0 0.0 0.0 27,431.0 27,431.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 4,485.0 4,485.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 4,796.0 4,796.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2,079.0 2,079.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 33 04 02 02 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის პროგრამა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 34 00 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო ხარჯები სსიპ - სმირნოვების მუზეუმი სსიპ - საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო სსიპ - საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო 54 2016 წლის პროექტი კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 16,071.0 16,071.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 42,569.0 42,569.0 0.0 0.0 იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა 10,476.0 10,476.0 0.0 0.0 10,237.0 10,237.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 4,335.0 4,335.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,968.0 2,968.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 79.0 79.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 2,855.0 2,855.0 0.0 0.0 239.0 239.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 34 01 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 34 01 01 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო (სამინისტროს აპარატი) 6,270.0 6,270.0 0.0 0.0 6,070.0 6,070.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,900.0 3,900.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,050.0 2,050.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 70.0 70.0 0.0 0.0 ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 34 01 02 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს ტერიტორიული ორგანოები 0.0 0.0 0.0 0.0 729.0 0.0 0.0 729.0 729.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 435.0 435.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 280.0 280.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 9.0 9.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 5.0 5.0 0.0 0.0 3,477.0 3,477.0 0.0 0.0 3,438.0 3,438.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 638.0 638.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 2,800.0 2,800.0 0.0 0.0 39.0 39.0 0.0 0.0 მიგრანტთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა მიგრაციის მართვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 34 01 03 01 50.0 200.0 729.0 ხარჯები 34 01 03 50.0 200.0 ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა და თავშესაფრის მაძიებელთა შენახვის ხარჯები ხარჯები საქონელი და მომსახურება 540.0 540.0 0.0 0.0 501.0 501.0 0.0 0.0 501.0 501.0 0.0 0.0 განმკარგავი საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს ტერიტორიული ორგანოები საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო 55 2016 წლის პროექტი კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 34 01 03 02 ეკომიგრანტთა მიგრაციის მართვა 39.0 0.0 0.0 2,337.0 2,337.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 87.0 87.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 2,250.0 2,250.0 0.0 0.0 სარეინტეგრაციო დახმარება საქართველოში დაბრუნებული მიგრანტებისათვის 600.0 600.0 0.0 0.0 600.0 600.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 50.0 50.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 550.0 550.0 0.0 0.0 განსახლების ადგილებში დევნილთა შენახვა და მათი საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება 59,087.0 59,087.0 0.0 0.0 16,800.0 16,800.0 0.0 0.0 1,800.0 1,800.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 13,000.0 13,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 42,287.0 42,287.0 0.0 0.0 დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა 437.0 437.0 0.0 0.0 394.0 394.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 150.0 150.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 28.0 28.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 216.0 216.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 43.0 43.0 0.0 0.0 საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 3,070,000.0 3,070,000.0 0.0 0.0 3,042,162.0 3,042,162.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 31,491.0 31,491.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 75,990.0 75,990.0 0.0 0.0 ხარჯები ხარჯები გრანტები 2,078.0 2,078.0 0.0 0.0 2,924,582.0 2,924,582.0 0.0 0.0 8,021.0 8,021.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 27,838.0 27,838.0 0.0 0.0 შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა 51,500.0 51,500.0 0.0 0.0 50,713.0 50,713.0 0.0 0.0 31,491.0 31,491.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები 35 01 39.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 35 00 კრედიტი 0.0 ხარჯები 34 03 გრანტი 2,337.0 ხარჯები 34 02 საბიუჯეტო სახსრები 2,337.0 ხარჯები 34 01 03 03 სულ ხარჯები შრომის ანაზღაურება განმკარგავი საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო სსიპ - დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო 56 2016 წლის პროექტი კოდი 35 01 01 დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი საქონელი და მომსახურება 16,660.0 16,660.0 0.0 0.0 გრანტები 2,078.0 2,078.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 307.0 307.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 177.0 177.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 787.0 787.0 0.0 0.0 შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა 9,414.0 9,414.0 0.0 0.0 9,321.0 9,321.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 4,200.0 4,200.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,000.0 3,000.0 0.0 0.0 გრანტები 2,025.0 2,025.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 70.0 70.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 26.0 26.0 0.0 0.0 93.0 93.0 0.0 0.0 3,298.0 3,298.0 0.0 0.0 3,278.0 3,278.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,430.0 2,430.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 819.0 819.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 15.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 14.0 14.0 0.0 0.0 20.0 20.0 0.0 0.0 3,048.0 3,048.0 0.0 0.0 3,028.0 3,028.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,430.0 2,430.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 579.0 579.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 15.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 4.0 4.0 0.0 0.0 20.0 20.0 0.0 0.0 150.0 150.0 0.0 0.0 150.0 150.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 150.0 150.0 0.0 0.0 სამკურნალო საშუალებების ხარისხის სახელმწიფო კონტროლი 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 90.0 90.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 10.0 10.0 0.0 0.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 35 01 02 სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 35 01 02 01 სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 35 01 02 02 სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზა და კონტროლი ხარჯები 35 01 02 03 ხარჯები განმკარგავი საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო სსიპ - სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო სსიპ - სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო სსიპ - სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო 57 2016 წლის პროექტი კოდი დასახელება 35 01 03 დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი 7,230.0 7,230.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,100.0 3,100.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 4,006.0 4,006.0 0.0 0.0 გრანტები 50.0 50.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 30.0 30.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 44.0 44.0 0.0 0.0 30.0 30.0 0.0 0.0 22,449.0 22,449.0 0.0 0.0 22,149.0 22,149.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 17,000.0 17,000.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მართვა 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 გრანტები 3.0 3.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 102.0 102.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 44.0 44.0 0.0 0.0 300.0 300.0 0.0 0.0 სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვა და დახმარების პროგრამა 6,610.0 6,610.0 0.0 0.0 6,286.0 6,286.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,513.0 3,513.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,650.0 2,650.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 80.0 80.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 43.0 43.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 324.0 324.0 0.0 0.0 სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მართვის პროგრამა 2,469.0 2,469.0 0.0 0.0 2,449.0 2,449.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,248.0 1,248.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,185.0 1,185.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 10.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 6.0 6.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 20.0 20.0 0.0 0.0 მოსახლეობის სოციალური დაცვა 2,183,000.0 2,183,000.0 0.0 0.0 2,183,000.0 2,183,000.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 4,960.0 4,960.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2,175,790.0 2,175,790.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 2,250.0 2,250.0 0.0 0.0 მოსახლეობის საპენსიო 1,480,000.0 1,480,000.0 0.0 0.0 ხარჯები ხარჯები ხარჯები 35 02 განმკარგავი 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 35 02 კრედიტი 0.0 ხარჯები 35 01 08 გრანტი 7,260.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 35 01 05 საბიუჯეტო სახსრები 7,260.0 ხარჯები 35 01 04 სულ სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო სსიპ - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი სსიპ - სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი სსიპ - სოციალური მომსახურების 58 2016 წლის პროექტი კოდი 01 დასახელება 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1,480,000.0 1,480,000.0 0.0 0.0 მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარება 680,000.0 680,000.0 0.0 0.0 680,000.0 680,000.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 4,200.0 4,200.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 675,800.0 675,800.0 0.0 0.0 23,000.0 23,000.0 0.0 0.0 23,000.0 23,000.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 760.0 760.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 19,990.0 19,990.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 2,250.0 2,250.0 0.0 0.0 799,475.0 799,475.0 0.0 0.0 799,445.0 799,445.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 50,300.0 50,300.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 748,485.0 748,485.0 0.0 0.0 660.0 660.0 0.0 0.0 30.0 30.0 0.0 0.0 570,000.0 570,000.0 0.0 0.0 570,000.0 570,000.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 566,000.0 566,000.0 0.0 0.0 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა 82,024.0 82,024.0 0.0 0.0 82,024.0 82,024.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 22,723.0 22,723.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 59,301.0 59,301.0 0.0 0.0 სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა ხარჯები 35 03 02 ხარჯები 35 03 02 01 დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი ხარჯები საქონელი და მომსახურება 35 03 02 02 განმკარგავი სააგენტო 0.0 ხარჯები 35 03 01 კრედიტი 1,480,000.0 ხარჯები 35 03 გრანტი 1,480,000.0 ხარჯები 35 02 03 საბიუჯეტო სახსრები უზრუნველყოფა ხარჯები 35 02 02 სულ 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 იმუნიზაცია 12,280.0 12,280.0 0.0 0.0 ხარჯები 12,280.0 12,280.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 12,200.0 12,200.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 80.0 80.0 0.0 0.0 სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი 59 2016 წლის პროექტი კოდი 35 03 02 03 დასახელება ეპიდზედამხედველობა ხარჯები საქონელი და მომსახურება 35 03 02 04 უსაფრთხო სისხლი ხარჯები საქონელი და მომსახურება 35 03 02 05 პროფესიულ დაავადებათა პრევენცია განმკარგავი სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 1,650.0 1,650.0 0.0 0.0 1,650.0 1,650.0 0.0 0.0 1,650.0 1,650.0 0.0 0.0 0.0 270.0 270.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 270.0 270.0 0.0 0.0 ინფექციური დაავადებების მართვა 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 ტუბერკულოზის მართვა 14,000.0 14,000.0 0.0 0.0 14,000.0 14,000.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,540.0 1,540.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 12,460.0 12,460.0 0.0 0.0 ხარჯები აივ ინფექცია/შიდსის მართვა 8,424.0 8,424.0 0.0 0.0 8,424.0 8,424.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,530.0 3,530.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 4,894.0 4,894.0 0.0 0.0 ხარჯები 35 03 02 09 კრედიტი 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 35 03 02 08 გრანტი 270.0 ხარჯები 35 03 02 07 საბიუჯეტო სახსრები 270.0 ხარჯები 35 03 02 06 სულ დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა ხარჯები 7,000.0 7,000.0 0.0 0.0 7,000.0 7,000.0 0.0 0.0 სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო; სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო; სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო; სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი 60 2016 წლის პროექტი კოდი 35 03 02 10 დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი საქონელი და მომსახურება 87.0 87.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 6,913.0 6,913.0 0.0 0.0 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 36.0 36.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 4,964.0 4,964.0 0.0 0.0 ნარკომანიით დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობა ხარჯები 35 03 02 11 ჯანმრთელობის ხელშეწყობა 400.0 400.0 0.0 0.0 400.0 400.0 0.0 0.0 400.0 400.0 0.0 0.0 22,000.0 22,000.0 0.0 0.0 22,000.0 22,000.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 10.0 10.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 21,990.0 21,990.0 0.0 0.0 მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში 146,451.0 146,451.0 0.0 0.0 146,421.0 146,421.0 0.0 0.0 ხარჯები საქონელი და მომსახურება 35 03 02 12 C ჰეპატიტის მართვა ხარჯები 35 03 03 ხარჯები საქონელი და მომსახურება 22,577.0 22,577.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 123,184.0 123,184.0 0.0 0.0 660.0 660.0 0.0 0.0 30.0 30.0 0.0 0.0 15,000.0 15,000.0 0.0 0.0 15,000.0 15,000.0 0.0 0.0 15,000.0 15,000.0 0.0 0.0 8,100.0 8,100.0 0.0 0.0 8,100.0 8,100.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 245.0 245.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 7,855.0 7,855.0 0.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 32,000.0 32,000.0 0.0 0.0 32,000.0 32,000.0 0.0 0.0 36.0 36.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 35 03 03 01 ფსიქიკური ჯანმრთელობა ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 35 03 03 02 დიაბეტის მართვა ხარჯები 35 03 03 03 ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 35 03 03 04 დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია ხარჯები საქონელი და მომსახურება განმკარგავი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო 61 2016 წლის პროექტი კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 31,964.0 31,964.0 0.0 0.0 3,100.0 3,100.0 0.0 0.0 3,100.0 3,100.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 286.0 286.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2,814.0 2,814.0 0.0 0.0 იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა 6,000.0 6,000.0 0.0 0.0 6,000.0 6,000.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 252.0 252.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5,748.0 5,748.0 0.0 0.0 სასწრაფო გადაუდებელი დახმარება და სამედიცინო ტრანსპორტირება 33,251.0 33,251.0 0.0 0.0 33,221.0 33,221.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 20,758.0 20,758.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 11,803.0 11,803.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 660.0 660.0 0.0 0.0 30.0 30.0 0.0 0.0 სოფლის ექიმი 26,000.0 26,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 26,000.0 26,000.0 0.0 0.0 26,000.0 26,000.0 0.0 0.0 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა 32,000.0 32,000.0 0.0 0.0 4,979.0 4,979.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 35 03 03 05 ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა ხარჯები 35 03 03 06 ხარჯები 35 03 03 07 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 35 03 03 08 სოციალური უზრუნველყოფა 35 03 03 09 რეფერალური მომსახურება ხარჯები 35 03 03 10 ხარჯები 35 03 04 ხარჯები 35 04 ხარჯები საქონელი და მომსახურება 45.0 45.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 4,934.0 4,934.0 0.0 0.0 27,021.0 27,021.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა განმკარგავი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო; სსიპ - სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 62 2016 წლის პროექტი კოდი 35 05 დასახელება შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა განმკარგავი საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო 0.0 4,025.0 4,025.0 0.0 0.0 4,025.0 4,025.0 0.0 0.0 135,000.0 32,000.0 13,400.0 89,600.0 24,830.0 11,430.0 13,400.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,720.0 2,720.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,650.0 1,650.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 7,000.0 7,000.0 0.0 0.0 გრანტები 5.0 5.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 3.0 3.0 0.0 0.0 13,452.0 52.0 13,400.0 0.0 70.0 70.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 110,100.0 20,500.0 0.0 89,600.0 ენერგეტიკის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა 32,000.0 32,000.0 0.0 0.0 11,430.0 11,430.0 0.0 0.0 2,720.0 2,720.0 0.0 0.0 საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება 1,650.0 1,650.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 7,000.0 7,000.0 0.0 0.0 გრანტები 5.0 5.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 3.0 3.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 52.0 52.0 0.0 0.0 70.0 70.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 20,500.0 20,500.0 0.0 0.0 ენერგეტიკის სფეროში პოლიტიკის განხორციელება 4,500.0 4,500.0 0.0 0.0 4,430.0 4,430.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,720.0 2,720.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,650.0 1,650.0 0.0 0.0 გრანტები 5.0 5.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 3.0 3.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 52.0 52.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 70.0 70.0 0.0 0.0 ენერგეტიკის სამინისტროს აპარატი 3,800.0 3,800.0 0.0 0.0 3,750.0 3,750.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,200.0 2,200.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,500.0 1,500.0 0.0 0.0 5.0 5.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ხარჯები 36 01 01 01 კრედიტი 0.0 ხარჯები 36 01 01 გრანტი 4,025.0 საქონელი და მომსახურება 36 01 საბიუჯეტო სახსრები 4,025.0 ხარჯები 36 00 სულ ხარჯები გრანტები საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო 63 2016 წლის პროექტი კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 45.0 45.0 0.0 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0 700.0 700.0 0.0 0.0 680.0 680.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 520.0 520.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 150.0 150.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 3.0 3.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 7.0 7.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 20.0 20.0 0.0 0.0 მოსახლეობის ელექტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესება 20,500.0 20,500.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 20,500.0 20,500.0 0.0 0.0 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების მოსახლეობისათვის მიწოდებული ბუნებრივი აირის ღირებულების ანაზღაურების ღონისძიება 7,000.0 7,000.0 0.0 0.0 7,000.0 7,000.0 0.0 0.0 7,000.0 7,000.0 0.0 0.0 3,000.0 0.0 3,000.0 0.0 3,000.0 0.0 3,000.0 0.0 3,000.0 0.0 3,000.0 0.0 3,000.0 0.0 3,000.0 0.0 3,000.0 0.0 3,000.0 0.0 3,000.0 0.0 3,000.0 0.0 100,000.0 0.0 10,400.0 89,600.0 10,400.0 0.0 10,400.0 0.0 10,400.0 0.0 10,400.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 89,600.0 0.0 0.0 89,600.0 რეგიონული ელექტროგადაცემის გაუმჯობესების პროექტი (ADB) 25,000.0 0.0 0.0 25,000.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 25,000.0 0.0 0.0 25,000.0 55,000.0 0.0 10,400.0 44,600.0 10,400.0 0.0 10,400.0 0.0 10,400.0 0.0 10,400.0 0.0 44,600.0 0.0 0.0 44,600.0 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 36 01 01 02 სსიპ - ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტო ხარჯები 36 01 02 36 01 03 ხარჯები სუბსიდიები 36 02 ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის მშენებლობარეაბილიტაცია ხარჯები სხვა ხარჯები 36 02 01 ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EIB, EU) ხარჯები სხვა ხარჯები 36 03 სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება ხარჯები სხვა ხარჯები 36 03 01 36 03 02 საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა ხარჯები სხვა ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა განმკარგავი სსიპ - ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტო საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო 64 2016 წლის პროექტი კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 500 კვ ეგხ-ის მშენებლობა ქსანისტეფანწმინდა (EBRD, EC, KfW) 20,000.0 0.0 0.0 20,000.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 20,000.0 0.0 0.0 20,000.0 ჯვარი ხორგა ელექტროგადამცემი ხაზი (EBRD, EC, KfW) 35,000.0 0.0 10,400.0 24,600.0 10,400.0 0.0 10,400.0 0.0 10,400.0 0.0 10,400.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 24,600.0 0.0 0.0 24,600.0 36 03 03 220კვ "ახალციხე-ბათუმი" ხაზის მშენებლობა (WB) 20,000.0 0.0 0.0 20,000.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 20,000.0 0.0 0.0 20,000.0 37 00 საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 281,350.0 255,000.0 3,380.0 22,970.0 167,975.0 161,491.0 1,530.0 4,954.0 შრომის ანაზღაურება 20,770.0 20,770.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 31,645.0 31,645.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 82,030.0 82,030.0 0.0 0.0 გრანტები 481.0 481.0 0.0 0.0 36 03 02 01 36 03 02 02 ხარჯები სხვა ხარჯები ხარჯები 37 01 სოციალური უზრუნველყოფა 189.0 189.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 32,860.0 26,376.0 1,530.0 4,954.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 13,275.0 13,259.0 0.0 16.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 100,100.0 80,250.0 1,850.0 18,000.0 212,370.0 186,020.0 3,380.0 22,970.0 სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა ხარჯები 37 01 01 105,100.0 98,616.0 1,530.0 4,954.0 შრომის ანაზღაურება 8,080.0 8,080.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 6,400.0 6,400.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 82,030.0 82,030.0 0.0 0.0 გრანტები 420.0 420.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 100.0 100.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 8,070.0 1,586.0 1,530.0 4,954.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,570.0 8,554.0 0.0 16.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 98,700.0 78,850.0 1,850.0 18,000.0 9,750.0 9,750.0 0.0 0.0 5,950.0 5,950.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,550.0 3,550.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,900.0 1,900.0 0.0 0.0 გრანტები 420.0 420.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 50.0 50.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 30.0 30.0 0.0 0.0 3,800.0 3,800.0 0.0 0.0 სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა განმკარგავი საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 65 2016 წლის პროექტი კოდი დასახელება 37 01 02 სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამის მართვა და ადმინისტრირება რეგიონებში სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 4,680.0 4,680.0 0.0 0.0 4,630.0 4,630.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 555.0 555.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 40.0 40.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 35.0 35.0 0.0 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0 64,000.0 64,000.0 0.0 0.0 10,000.0 10,000.0 0.0 0.0 10,000.0 10,000.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 54,000.0 54,000.0 0.0 0.0 37 01 03 01 სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია და ტექნიკის შეძენა 54,000.0 54,000.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 54,000.0 54,000.0 0.0 0.0 37 01 03 02 სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მიმდინარე ტექნიკური ექსპლუატაცია 10,000.0 10,000.0 0.0 0.0 10,000.0 10,000.0 0.0 0.0 10,000.0 10,000.0 0.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის ღონისძიებები 7,240.0 7,240.0 0.0 0.0 2,540.0 2,540.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 530.0 530.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 800.0 800.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 10.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 1,200.0 1,200.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,700.0 4,700.0 0.0 0.0 სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვა 5,700.0 5,700.0 0.0 0.0 5,700.0 5,700.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 805.0 805.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 4,870.0 4,870.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 25.0 25.0 0.0 0.0 50,000.0 50,000.0 0.0 0.0 50,000.0 50,000.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 490.0 490.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 49,510.0 49,510.0 0.0 0.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 37 01 03 სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია ხარჯები სუბსიდიები ხარჯები სუბსიდიები 37 01 04 ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაცია ხარჯები 37 01 05 ხარჯები 37 01 06 ხარჯები 37 01 07 შეღავათიანი აგროკრედიტები ხარჯები განმკარგავი საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო სსიპ - სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო 66 2016 წლის პროექტი კოდი 37 01 08 37 01 09 დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის სესხისა და ლიზინგის ვალდებულებების დაფარვა 23,000.0 23,000.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 23,000.0 23,000.0 0.0 0.0 აგროდაზღვევის უზრუნველყოფის ღონისძიებები 10,000.0 10,000.0 0.0 0.0 10,000.0 10,000.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 470.0 470.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 9,530.0 9,530.0 0.0 0.0 28,500.0 2,150.0 3,380.0 22,970.0 6,780.0 296.0 1,530.0 4,954.0 6,780.0 296.0 1,530.0 4,954.0 20.0 4.0 0.0 16.0 21,700.0 1,850.0 1,850.0 18,000.0 4,800.0 300.0 1,530.0 2,970.0 4,780.0 296.0 1,530.0 2,954.0 4,780.0 296.0 1,530.0 2,954.0 20.0 4.0 0.0 16.0 20,000.0 0.0 0.0 20,000.0 2,000.0 0.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 2,000.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 18,000.0 0.0 0.0 18,000.0 ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია (ORIO) 3,700.0 1,850.0 1,850.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 3,700.0 1,850.0 1,850.0 0.0 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 380.0 380.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 4,620.0 4,620.0 0.0 0.0 ქართული ჩაი 3,500.0 3,500.0 0.0 0.0 ხარჯები 3,500.0 3,500.0 0.0 0.0 3,500.0 3,500.0 0.0 0.0 26,130.0 26,130.0 0.0 0.0 25,570.0 25,570.0 0.0 0.0 ხარჯები 37 01 10 აგროსექტორის ხელშეწყობა/განვითარება ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ფინანსური აქტივების ზრდა 37 01 10 01 სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (GEF, IFAD) ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 37 01 10 02 ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემების გაუმჯობესება (WB) ხარჯები სხვა ხარჯები 37 01 10 03 37 01 11 დანერგე მომავალი ხარჯები 37 01 12 სუბსიდიები 37 02 სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 9,715.0 9,715.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 15,611.0 15,611.0 0.0 0.0 გრანტები 11.0 11.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 45.0 45.0 0.0 0.0 განმკარგავი ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო 67 2016 წლის პროექტი კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 188.0 188.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 560.0 560.0 0.0 0.0 სურსათის უვნებლობის, მცენარეთა დაცვისა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობის პროგრამის მართვა და ადმინისტრირება 8,960.0 8,960.0 0.0 0.0 8,940.0 8,940.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 7,250.0 7,250.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,544.0 1,544.0 0.0 0.0 გრანტები 11.0 11.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 25.0 25.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 110.0 110.0 0.0 0.0 20.0 20.0 0.0 0.0 920.0 920.0 0.0 0.0 920.0 920.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 870.0 870.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 50.0 50.0 0.0 0.0 11,830.0 11,830.0 0.0 0.0 11,660.0 11,660.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 11,660.0 11,660.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 170.0 170.0 0.0 0.0 1,080.0 1,080.0 0.0 0.0 980.0 980.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 977.0 977.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 3.0 3.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 110.0 110.0 0.0 0.0 110.0 110.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 100.0 100.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 10.0 10.0 0.0 0.0 3,230.0 3,230.0 0.0 0.0 2,960.0 2,960.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,465.0 2,465.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 460.0 460.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 20.0 20.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 15.0 15.0 0.0 0.0 270.0 270.0 0.0 0.0 32,850.0 32,850.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 37 02 01 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 37 02 02 სურსათის უვნებლობის სახელმწიფო კონტროლი ხარჯები 37 02 03 ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა და ცხოველთა იდენტიფიკაციარეგისტრაცია ხარჯები 37 02 04 მცენარეთა დაცვა და ფიტოსანიტარიული კეთილსაიმედოობა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 37 02 05 ვეტერინარული პრეპარატების სახელმწიფო კონტროლი და მინიტორინგი ხარჯები 37 02 06 კვების პროდუქტების, ცხოველთა და მცენარეთა დაავადებების დიაგნოსტიკა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 37 03 მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება განმკარგავი სსიპ - სურსათის ეროვნული სააგენტო სსიპ - სურსათის ეროვნული სააგენტო სსიპ - სურსათის ეროვნული სააგენტო სსიპ - სურსათის ეროვნული სააგენტო სსიპ - სურსათის ეროვნული სააგენტო სსიპ - საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია 68 2016 წლის პროექტი კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 32,265.0 32,265.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 956.0 956.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 6,664.0 6,664.0 0.0 0.0 გრანტები 50.0 50.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 8.0 8.0 0.0 0.0 24,587.0 24,587.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 585.0 585.0 0.0 0.0 მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარების პროგრამის მართვა და ადმინისტრირება 2,400.0 2,400.0 0.0 0.0 1,885.0 1,885.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 956.0 956.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 864.0 864.0 0.0 0.0 გრანტები 50.0 50.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 8.0 8.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 7.0 7.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 515.0 515.0 0.0 0.0 ღვინის ლაბორატორიული კვლევა 50.0 50.0 0.0 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 50.0 50.0 0.0 0.0 ქართული ღვინოპროდუქციის პოპულარიზაციის ხელშეწყობის ღონისძიებები 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 4,950.0 4,950.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 4,950.0 4,950.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 50.0 50.0 0.0 0.0 200.0 200.0 0.0 0.0 200.0 200.0 0.0 0.0 200.0 200.0 0.0 0.0 25,000.0 25,000.0 0.0 0.0 24,980.0 24,980.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 400.0 400.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 24,580.0 24,580.0 0.0 0.0 20.0 20.0 0.0 0.0 200.0 200.0 0.0 0.0 200.0 200.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 200.0 200.0 0.0 0.0 სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო კვლევითი ღონისძიებების განხორციელება 10,000.0 10,000.0 0.0 0.0 5,040.0 5,040.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,019.0 2,019.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,970.0 2,970.0 0.0 0.0 ხარჯები სხვა ხარჯები 37 03 01 ხარჯები 37 03 02 ხარჯები 37 03 03 ხარჯები 37 03 04 მევენახეობის განვითარების ღონისძიებები ხარჯები საქონელი და მომსახურება 37 03 05 რთველის ხელშეწყობის ღონისძიებები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 37 03 06 ქართული ვაზის წარმოშობის პოპულარიზაცია ხარჯები 37 04 ხარჯები განმკარგავი სსიპ - ღვინის ეროვნული სააგენტო სსიპ - ღვინის ეროვნული სააგენტო სსიპ - ღვინის ეროვნული სააგენტო სსიპ - ღვინის ეროვნული სააგენტო სსიპ - ღვინის ეროვნული სააგენტო სსიპ - ღვინის ეროვნული სააგენტო 69 2016 წლის პროექტი კოდი 37 04 01 დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი სოციალური უზრუნველყოფა 36.0 36.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 15.0 15.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,560.0 3,560.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 1,400.0 1,400.0 0.0 0.0 სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო კვლევითი ღონისძიებების პროგრამის ადმინისტრირება და მართვა 3,600.0 3,600.0 0.0 0.0 3,390.0 3,390.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,019.0 2,019.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,320.0 1,320.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 36.0 36.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 15.0 15.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 210.0 210.0 0.0 0.0 საქართველოში გავრცელებული შინაური ცხოველების, ფრინველების, თევზების და სამეურნეო-სასარგებლო მწერების ადგილობრივი ჯიშების და პოპულაციების აღდგენაგაუმჯობესება და გენეტიკური ბანკის შექმნა 1,510.0 1,510.0 0.0 0.0 290.0 290.0 0.0 0.0 ხარჯები 37 04 02 ხარჯები 37 04 03 საქონელი და მომსახურება 290.0 290.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,220.0 1,220.0 0.0 0.0 ერთწლოვანი და მრავალწლოვანი კულტურების გენოფონდის შენარჩუნება, მათი გაშენების, მოვლა-მოყვანის, ბიოაგროწარმოების ინოვაციური ტექნოლოგიების შემუშავება 1,600.0 1,600.0 0.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 600.0 600.0 0.0 0.0 სოფლის მეურნეობის პროდუქტთა შენახვა-გადამუშავების მეთოდების სამეცნიერო კვლევა 120.0 120.0 0.0 0.0 110.0 110.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 110.0 110.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.0 10.0 0.0 0.0 საქართველოს მიწის ფონდის შესწავლა ნიადაგის ნაყოფიერების აღდგენა-გაუმჯობესების მიზნით 3,170.0 3,170.0 0.0 0.0 250.0 250.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 250.0 250.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,520.0 1,520.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 1,400.0 1,400.0 0.0 0.0 საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო 40,700.0 34,500.0 6,200.0 0.0 ხარჯები 37 04 04 ხარჯები 37 04 05 ხარჯები 38 00 განმკარგავი სსიპ - სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი სსიპ - სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი სსიპ - სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი სსიპ - სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი სსიპ - სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი 70 2016 წლის პროექტი კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 32,747.0 31,207.0 1,540.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 21,091.0 20,601.0 490.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 10,136.0 9,686.0 450.0 0.0 სუბსიდიები 708.0 108.0 600.0 0.0 გრანტები 432.0 432.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 191.0 191.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 189.0 189.0 0.0 0.0 7,953.0 3,293.0 4,660.0 0.0 5,770.0 5,770.0 0.0 0.0 5,711.0 5,711.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,520.0 3,520.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,679.0 1,679.0 0.0 0.0 გრანტები 432.0 432.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 40.0 40.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 40.0 40.0 0.0 0.0 59.0 59.0 0.0 0.0 5,370.0 5,370.0 0.0 0.0 5,311.0 5,311.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,520.0 3,520.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,279.0 1,279.0 0.0 0.0 გრანტები 432.0 432.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 40.0 40.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 40.0 40.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 59.0 59.0 0.0 0.0 ექსპერტიზის ჩატარების უზრუნველყოფის ღონისძიებები 50.0 50.0 0.0 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 50.0 50.0 0.0 0.0 გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლების ღონისძიებები 200.0 200.0 0.0 0.0 200.0 200.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 200.0 200.0 0.0 0.0 ბიოლოგიური მრავალფეროვნების მონიტორინგის წარმოება 150.0 150.0 0.0 0.0 150.0 150.0 0.0 0.0 150.0 150.0 0.0 0.0 10,479.0 10,479.0 0.0 0.0 8,660.0 8,660.0 0.0 0.0 5,435.0 5,435.0 0.0 0.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 38 01 გარემოს დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება, რეგულირება და მართვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 38 01 01 საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო ხარჯები 38 01 02 ხარჯები 38 01 03 ხარჯები 38 01 04 ხარჯები საქონელი და მომსახურება 38 02 გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება განმკარგავი საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი 71 2016 წლის პროექტი კოდი 38 03 დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი საქონელი და მომსახურება 3,084.0 3,084.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 60.0 60.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 81.0 81.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,819.0 1,819.0 0.0 0.0 დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 11,550.0 5,350.0 6,200.0 0.0 6,206.0 4,666.0 1,540.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,700.0 3,210.0 490.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,728.0 1,278.0 450.0 0.0 სუბსიდიები 708.0 108.0 600.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 65.0 65.0 0.0 0.0 5,344.0 684.0 4,660.0 0.0 4,050.0 4,050.0 0.0 0.0 4,030.0 4,030.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,210.0 3,210.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 750.0 750.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 65.0 65.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 20.0 20.0 0.0 0.0 დაცული ტერიტორიების დაცვა და რესურსების მართვა 250.0 250.0 0.0 0.0 200.0 200.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 200.0 200.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 50.0 50.0 0.0 0.0 250.0 250.0 0.0 0.0 250.0 250.0 0.0 0.0 250.0 250.0 0.0 0.0 1,323.0 123.0 1,200.0 0.0 1,018.0 78.0 940.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 490.0 0.0 490.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 528.0 78.0 450.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 305.0 45.0 260.0 0.0 დაცული ტერიტორიების მხარდაჭერის პროგრამა კავკასიაშისაქართველოს (ეკორეგიონალური პროგრამა საქართველო, (KfW) 5,677.0 677.0 5,000.0 0.0 708.0 108.0 600.0 0.0 708.0 108.0 600.0 0.0 4,969.0 569.0 4,400.0 0.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 38 03 01 სსიპ – დაცული ტერიტორიების სააგენტო ხარჯები 38 03 02 ხარჯები 38 03 03 ეკოტურიზმის განვითარება, საზოგადოებასთან კავშირი, ეკოგანათლება და ვიზიტორთა მომსახურება ხარჯები საქონელი და მომსახურება 38 03 04 დაცული ტერიტორიების განვითარება (CNF) ხარჯები 38 03 05 ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა განმკარგავი სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო 72 2016 წლის პროექტი კოდი დასახელება 38 04 სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 11,050.0 11,050.0 0.0 0.0 10,347.0 10,347.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 7,473.0 7,473.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,801.0 2,801.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 73.0 73.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 703.0 703.0 0.0 0.0 სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო 8,720.0 8,720.0 0.0 0.0 8,654.0 8,654.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 7,473.0 7,473.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,108.0 1,108.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 73.0 73.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 66.0 66.0 0.0 0.0 800.0 800.0 0.0 0.0 800.0 800.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 800.0 800.0 0.0 0.0 ტყითსარგებლობის ღონისძიებები 900.0 900.0 0.0 0.0 400.0 400.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 400.0 400.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 500.0 500.0 0.0 0.0 ტყის აღრიცხვა-ინვენტარიზაციის ღონისძიებები 500.0 500.0 0.0 0.0 363.0 363.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 363.0 363.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 137.0 137.0 0.0 0.0 130.0 130.0 0.0 0.0 130.0 130.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 130.0 130.0 0.0 0.0 სანერგე მეურნეობის სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 477.0 477.0 0.0 0.0 477.0 477.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 166.0 166.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 310.0 310.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1.0 1.0 0.0 0.0 სსიპ - ეროვნული სატყეო სანერგე მეურნეობა 277.0 277.0 0.0 0.0 277.0 277.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 166.0 166.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 110.0 110.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1.0 1.0 0.0 0.0 200.0 200.0 0.0 0.0 ხარჯები 38 04 01 ხარჯები 38 04 02 ტყის მოვლა-აღდგენის ღონისძიებები ხარჯები 38 04 03 ხარჯები 38 04 04 ხარჯები 38 04 05 ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიებები ხარჯები 38 05 ხარჯები 38 05 01 ხარჯები 38 05 02 საქართველოს "წითელ ნუსხაში" შეტანილ მცენარეთა სახეობების განახლება განმკარგავი სსიპ - ეროვნული სატყეო სააგენტო სსიპ - ეროვნული სატყეო სააგენტო სსიპ - ეროვნული სატყეო სააგენტო სსიპ - ეროვნული სატყეო სააგენტო სსიპ - ეროვნული სატყეო სააგენტო სსიპ - ეროვნული სატყეო სანერგე მეურნეობა სსიპ - ეროვნული სატყეო სანერგე მეურნეობა 73 2016 წლის პროექტი კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 200.0 200.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 200.0 200.0 0.0 0.0 გარემოსდაცვითი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობისა და გარემოსდაცვითი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა 724.0 724.0 0.0 0.0 714.0 714.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 351.0 351.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 350.0 350.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 12.0 12.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 1.0 1.0 0.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 624.0 624.0 0.0 0.0 614.0 614.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 351.0 351.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 250.0 250.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 12.0 12.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 1.0 1.0 0.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 650.0 650.0 0.0 0.0 632.0 632.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 446.0 446.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 184.0 184.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 2.0 2.0 0.0 0.0 18.0 18.0 0.0 0.0 75,000.0 75,000.0 0.0 0.0 74,254.0 74,254.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 4,612.0 4,612.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 4,753.0 4,753.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 55,685.0 55,685.0 0.0 0.0 გრანტები 17.0 17.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 758.0 758.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 8,429.0 8,429.0 0.0 0.0 746.0 746.0 0.0 0.0 ხარჯები 38 06 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 38 06 01 სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 38 06 02 ელექტრონული მმართველობის დანერგვა ხარჯები საქონელი და მომსახურება 38 07 ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების დაცვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 39 00 საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა განმკარგავი სსიპ - გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი სსიპ - გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო 74 2016 წლის პროექტი კოდი დასახელება 39 01 სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 3,387.0 3,387.0 0.0 0.0 3,237.0 3,237.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,930.0 1,930.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,217.0 1,217.0 0.0 0.0 გრანტები 17.0 17.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 50.0 50.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 23.0 23.0 0.0 0.0 150.0 150.0 0.0 0.0 58,729.0 58,729.0 0.0 0.0 58,527.0 58,527.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,547.0 1,547.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,487.0 1,487.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 53,559.0 53,559.0 0.0 0.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 39 02 სპორტის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 39 02 01 ფეხბურთის სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამა ხარჯები სუბსიდიები 39 02 02 რაგბის სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამა ხარჯები სუბსიდიები 39 02 03 კალათბურთის სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამა ხარჯები სუბსიდიები 39 02 04 სპორტულ სახეობათა განვითარების პროგრამა ხარჯები სუბსიდიები 39 02 05 ოლიმპიური მოძრაობის სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამა ხარჯები სუბსიდიები 39 02 06 სპორტის პოლიტიკისა და მასობრივი სპორტის განვითარების პროგრამა ხარჯები 8.0 8.0 0.0 0.0 1,926.0 1,926.0 0.0 0.0 202.0 202.0 0.0 0.0 7,000.0 7,000.0 0.0 0.0 7,000.0 7,000.0 0.0 0.0 7,000.0 7,000.0 0.0 0.0 11,125.0 11,125.0 0.0 0.0 11,125.0 11,125.0 0.0 0.0 11,125.0 11,125.0 0.0 0.0 7,000.0 7,000.0 0.0 0.0 7,000.0 7,000.0 0.0 0.0 7,000.0 7,000.0 0.0 0.0 9,187.0 9,187.0 0.0 0.0 9,187.0 9,187.0 0.0 0.0 9,187.0 9,187.0 0.0 0.0 2,700.0 2,700.0 0.0 0.0 2,700.0 2,700.0 0.0 0.0 2,700.0 2,700.0 0.0 0.0 1,850.0 1,850.0 0.0 0.0 1,850.0 1,850.0 0.0 0.0 განმკარგავი საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო 75 2016 წლის პროექტი კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 1,850.0 1,850.0 0.0 0.0 1,900.0 1,900.0 0.0 0.0 1,900.0 1,900.0 0.0 0.0 1,900.0 1,900.0 0.0 0.0 2,500.0 2,500.0 0.0 0.0 2,470.0 2,470.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 734.0 734.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,372.0 1,372.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 350.0 350.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 14.0 14.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30.0 30.0 0.0 0.0 სსიპ – ქართული სპორტის მუზეუმი 70.0 70.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 39 02 07 სპორტის ინფრასტრუქტურის, რეაბილიტაციისა და სპორტული ინვენტარის განახლების პროგრამა ხარჯები სხვა ხარჯები 39 02 08 სსიპ – საქართველოს ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრი ხარჯები 39 02 09 ხარჯები 39 02 10 70.0 70.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 54.0 54.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 16.0 16.0 0.0 0.0 ახალგაზრდული ოლიმპიური თამაშებისა და ფესტივალებისათვის მზადების პროგრამა 1,100.0 1,100.0 0.0 0.0 1,100.0 1,100.0 0.0 0.0 1,100.0 1,100.0 0.0 0.0 ხარჯები სუბსიდიები 39 02 11 სსიპ - საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი 800.0 800.0 0.0 0.0 630.0 630.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 535.0 535.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 75.0 75.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 8.0 8.0 0.0 0.0 ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 39 02 12 სსიპ - საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო საზოგადოებრივი კოლეჯი 12.0 0.0 0.0 170.0 0.0 0.0 250.0 250.0 0.0 0.0 248.0 248.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 224.0 224.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 24.0 24.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.0 2.0 0.0 0.0 350.0 350.0 0.0 0.0 350.0 350.0 0.0 0.0 350.0 350.0 0.0 0.0 ხარჯები 39 02 13 12.0 170.0 პარაოლიმპიური მოძრაობის სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამა ხარჯები სუბსიდიები განმკარგავი საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო სსიპ - საქართველოს ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრი სსიპ - ქართული სპორტის მუზეუმი საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო სსიპ - საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი სსიპ - საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო საზოგადოებრივი კოლეჯი საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო 76 2016 წლის პროექტი კოდი დასახელება 39 02 14 ფარიკაობის სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამა სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 350.0 350.0 0.0 0.0 350.0 350.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 350.0 350.0 0.0 0.0 ჭადრაკის სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამა 2,038.0 2,038.0 0.0 0.0 2,038.0 2,038.0 0.0 0.0 2,038.0 2,038.0 0.0 0.0 1,109.0 1,109.0 0.0 0.0 1,109.0 1,109.0 0.0 0.0 1,109.0 1,109.0 0.0 0.0 3,000.0 3,000.0 0.0 0.0 3,000.0 3,000.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 3,000.0 3,000.0 0.0 0.0 ჭიდაობის სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამა 3,500.0 3,500.0 0.0 0.0 3,500.0 3,500.0 0.0 0.0 3,500.0 3,500.0 0.0 0.0 250.0 250.0 0.0 0.0 250.0 250.0 0.0 0.0 250.0 250.0 0.0 0.0 350.0 350.0 0.0 0.0 350.0 350.0 0.0 0.0 350.0 350.0 0.0 0.0 500.0 500.0 0.0 0.0 500.0 500.0 0.0 0.0 500.0 500.0 0.0 0.0 1,800.0 1,800.0 0.0 0.0 1,800.0 1,800.0 0.0 0.0 1,800.0 1,800.0 0.0 0.0 5,784.0 5,784.0 0.0 0.0 5,784.0 5,784.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 700.0 700.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 5,084.0 5,084.0 0.0 0.0 ხარჯები 39 02 15 ხარჯები სუბსიდიები 39 02 16 ხელბურთის სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამა ხარჯები სუბსიდიები 39 02 17 ძიუდოს სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამა ხარჯები 39 02 18 ხარჯები სუბსიდიები 39 02 19 ქართული ჭიდაობის სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამა ხარჯები სუბსიდიები 39 02 20 მძლეოსნობის სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამა ხარჯები სუბსიდიები 39 02 21 ტანვარჯიშის სახეობათა სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამა ხარჯები სუბსიდიები 39 02 22 სპორტის საწყლოსნო სახეობათა სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამა ხარჯები სუბსიდიები 39 03 სპორტის სფეროში დამსახურებულ მოღვაწეთა სოციალური დაცვის ღონისძიებები ხარჯები განმკარგავი საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო 77 2016 წლის პროექტი კოდი დასახელება 39 03 01 ოლიმპიური ჩემპიონების სტიპენდიები სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 384.0 384.0 0.0 0.0 384.0 384.0 0.0 0.0 384.0 384.0 0.0 0.0 700.0 700.0 0.0 0.0 700.0 700.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 700.0 700.0 0.0 0.0 საქართველოს ეროვნული, ოლიმპიური და ასაკობრივი ნაკრებების წევრთა, მწვრთნელთა, ადმინისტრაციული და საექიმო პერსონალის და პერსპექტიულ სპორტსმენთა სტიპენდიები 4,700.0 4,700.0 0.0 0.0 4,700.0 4,700.0 0.0 0.0 4,700.0 4,700.0 0.0 0.0 7,100.0 7,100.0 0.0 0.0 6,706.0 6,706.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,135.0 1,135.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,049.0 2,049.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 2,126.0 2,126.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 1,396.0 1,396.0 0.0 0.0 394.0 394.0 0.0 0.0 1,500.0 1,500.0 0.0 0.0 1,485.0 1,485.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,215.0 1,215.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 200.0 200.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 70.0 70.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 15.0 15.0 0.0 0.0 სსიპ – საქართველოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდი 1,800.0 1,800.0 0.0 0.0 1,792.0 1,792.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 267.0 267.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 209.0 209.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 1,316.0 1,316.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8.0 8.0 0.0 0.0 სსიპ – ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი 1,500.0 1,500.0 0.0 0.0 1,493.0 1,493.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 868.0 868.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 625.0 625.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7.0 7.0 0.0 0.0 ხარჯები სხვა ხარჯები 39 03 02 ვეტერან სპორტსმენთა და სპორტის მუშაკთა სოციალური დახმარება ხარჯები 39 03 03 ხარჯები სხვა ხარჯები 39 04 ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფო ხელშეწყობის ღონისძიებები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 39 04 01 ახალგაზრდული პოლიტიკის განვითარების პროგრამა ხარჯები 39 04 02 ხარჯები 39 04 03 ხარჯები განმკარგავი საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო სსიპ - საქართველოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდი სსიპ - ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი 78 2016 წლის პროექტი კოდი 39 04 04 დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 1,500.0 1,500.0 0.0 0.0 1,256.0 1,256.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 1,246.0 1,246.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 10.0 10.0 0.0 0.0 244.0 244.0 0.0 0.0 800.0 800.0 0.0 0.0 680.0 680.0 0.0 0.0 680.0 680.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 120.0 120.0 0.0 0.0 საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური 53,000.0 53,000.0 0.0 0.0 48,500.0 48,500.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 36,308.0 36,308.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 10,867.0 10,867.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 415.0 415.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 910.0 910.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,500.0 4,500.0 0.0 0.0 დასაცავ პირთა და ობიექტთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა 45,500.0 45,500.0 0.0 0.0 44,400.0 44,400.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 35,000.0 35,000.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 8,105.0 8,105.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 400.0 400.0 0.0 0.0 პროგრამა „მომავლის ბანაკი“ ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 39 04 05 პროგრამა „ახალგაზრდული ფესტივალი – 2016“ ხარჯები სუბსიდიები 40 00 ხარჯები 40 01 ხარჯები სხვა ხარჯები 40 02 895.0 895.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,100.0 1,100.0 0.0 0.0 სახელმწიფო ობიექტების მოვლაშენახვა 7,500.0 7,500.0 0.0 0.0 4,100.0 4,100.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,308.0 1,308.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,762.0 2,762.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 15.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 15.0 15.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,400.0 3,400.0 0.0 0.0 საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი 4,500.0 4,500.0 0.0 0.0 4,210.0 4,210.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,850.0 2,850.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,255.0 1,255.0 0.0 0.0 გრანტები 37.0 37.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 35.0 35.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 33.0 33.0 0.0 0.0 ხარჯები 41 00 ხარჯები განმკარგავი სსიპ - ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი სსიპ - ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური სსიპ - საქართველოს სახელმწიფო უზრუნველყოფის სააგენტო საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი 79 2016 წლის პროექტი კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 290.0 290.0 0.0 0.0 განმკარგავი სსიპ – საზოგადოებრივი 42 00 სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი ხარჯები 43 00 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,877.0 3,877.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 27,740.0 27,740.0 0.0 0.0 პროცენტი 9.0 9.0 0.0 0.0 გრანტები 398.0 398.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 51.0 51.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 2,150.0 2,150.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,497.0 8,497.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 278.0 278.0 0.0 0.0 სსიპ – კონკურენციის სააგენტო 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 1,909.0 1,909.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,404.0 1,404.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 458.0 458.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 30.0 30.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 17.0 17.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 91.0 91.0 0.0 0.0 სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია 3,500.0 3,500.0 0.0 0.0 3,385.0 3,385.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,340.0 1,340.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 482.5 482.5 0.0 0.0 სუბსიდიები 1,200.0 1,200.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 301.0 301.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 61.5 61.5 0.0 0.0 115.0 115.0 0.0 0.0 25,000.0 25,000.0 0.0 0.0 21,919.0 21,919.0 0.0 0.0 პროცენტი 48.0 48.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 21,871.0 21,871.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,009.0 3,009.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 72.0 72.0 0.0 0.0 14,683.0 14,683.0 0.0 0.0 13,062.0 13,062.0 0.0 0.0 13,062.0 13,062.0 0.0 0.0 1,621.0 1,621.0 0.0 0.0 საქართველოს საპატრიარქო სასულიერო განათლების ხელშეწყობის გრანტი ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა სვიმონ კანანელის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრი საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიო 0.0 ხარჯები 45 02 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 45 01 43,000.0 34,225.0 ხარჯები 45 00 43,000.0 34,225.0 ხარჯები 44 00 მაუწყებელი, სსიპ - 150.0 150.0 0.0 0.0 სსიპ – კონკურენციის სააგენტო სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია საქართველოს საპატრიარქო ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა სვიმონ კანანელის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრი 80 2016 წლის პროექტი კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 150.0 150.0 0.0 0.0 150.0 150.0 0.0 0.0 1,768.0 1,768.0 0.0 0.0 1,440.0 1,440.0 0.0 0.0 1,440.0 1,440.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 328.0 328.0 0.0 0.0 საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ნინოს სახელობის ობოლ, უპატრონო და მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა პანსიონატისათვის გადასაცემი გრანტი 959.0 959.0 0.0 0.0 580.0 580.0 0.0 0.0 580.0 580.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 379.0 379.0 0.0 0.0 საქართველოს საპატრიარქოს ბათუმის წმინდა მოწამე ეკატერინეს სახელობის სათნოების სავანისათვის გადასაცემი გრანტი 261.0 261.0 0.0 0.0 251.0 251.0 0.0 0.0 251.0 251.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.0 10.0 0.0 0.0 საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი 447.0 447.0 0.0 0.0 440.0 440.0 0.0 0.0 440.0 440.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7.0 7.0 0.0 0.0 წმინდა გიორგი მთაწმინდელის მონასტერთან არსებული სარეაბილიტაციო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი 230.0 230.0 0.0 0.0 220.0 220.0 0.0 0.0 220.0 220.0 0.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 ხარჯები სუბსიდიები 45 03 ა(ა)იპ – ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიის საგანმანათლებლო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები სუბსიდიები 45 04 ხარჯები სუბსიდიები 45 05 ხარჯები სუბსიდიები 45 06 ხარჯები სუბსიდიები 45 07 ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 45 08 საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები სუბსიდიები 45 09 საქართველოს საპატრიარქოს ა(ა)იპ – ტბელ აბუსერისძის სახელობის უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 2,449.0 2,449.0 0.0 0.0 განმკარგავი ა(ა)იპ - ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიის საგანმანათლებლო ცენტრი სრულიად საქართველოს საპატრიარქო ბათუმის წმინდა მოწამე ეკატერინეს სახელობის სათნოების სავანე სრულიად საქართველოს საპატრიარქო წმინდა გიორგი მთაწმინდელის მონასტერთან არსებული სარეაბილიტაციო ცენტრი საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი ა(ა)იპ - ტბელ აბუსერიძის სახელობის უნივერსიტეტი 81 2016 წლის პროექტი კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 1,950.0 1,950.0 0.0 0.0 1,950.0 1,950.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 499.0 499.0 0.0 0.0 ა(ა)იპ – სმენადაქვეითებულ ბავშვთა რეაბილიტაციის და ადაპტაციის ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 800.0 800.0 0.0 0.0 800.0 800.0 0.0 0.0 800.0 800.0 0.0 0.0 500.0 500.0 0.0 0.0 323.0 323.0 0.0 0.0 ხარჯები სუბსიდიები 45 10 ხარჯები სუბსიდიები 45 11 საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზიის სუბსიდირების ღონისძიებები ხარჯები სუბსიდიები 45 12 ა(ა)იპ – ახალქალაქისა და კუმურდოს ეპარქიის სასწავლო ცენტრისთვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები 45 13 პროცენტი 48.0 48.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 275.0 275.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 105.0 105.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 72.0 72.0 0.0 0.0 653.0 653.0 0.0 0.0 603.0 603.0 0.0 0.0 603.0 603.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 50.0 50.0 0.0 0.0 სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო 3,500.0 3,500.0 0.0 0.0 3,500.0 3,500.0 0.0 0.0 3,500.0 3,500.0 0.0 0.0 7,000.0 7,000.0 0.0 0.0 6,980.0 6,980.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,525.0 3,525.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,367.0 3,367.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 68.0 68.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 20.0 20.0 0.0 0.0 20.0 20.0 0.0 0.0 4,600.0 4,600.0 0.0 0.0 4,580.0 4,580.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,525.0 3,525.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 975.0 975.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 60.0 60.0 0.0 0.0 ა(ა)იპ ფოთის საგანმანათლებლო და კულტურულ-გამაჯანსაღებელი ცენტრი ხარჯები სუბსიდიები 46 00 ხარჯები შრომის ანაზღაურება 47 00 სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 47 01 სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა ხარჯები განმკარგავი ა(ა)იპ - სმენადაქვეითებულ ბავშვთა რეაბილიტაციისა და ადაპტაციის ცენტრი სრულიად საქართველოს საპატრიარქო ა(ა)იპ - ახალქალაქისა და კუმურდოს ეპარქიის სასწავლო ცენტრი ა(ა)იპ - ფოთის საგანმანათლებლო და კულტურულგამაჯანსაღებელი ცენტრი სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი 82 2016 წლის პროექტი კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 20.0 20.0 0.0 0.0 20.0 20.0 0.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,997.0 1,997.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 3.0 3.0 0.0 0.0 მოსახლეობისა და საცხოვრისების საყოველთაო აღწერა 400.0 400.0 0.0 0.0 400.0 400.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 395.0 395.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 0.0 1,300.0 1,300.0 0.0 0.0 1,290.0 1,290.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,096.0 1,096.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 145.0 145.0 0.0 0.0 გრანტები 45.0 45.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 4.0 4.0 0.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 2,300.0 2,300.0 0.0 0.0 2,275.0 2,275.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 803.0 803.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,458.0 1,458.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 9.0 9.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 47 02 სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა ხარჯები 47 03 ხარჯები 48 00 სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 49 00 სსიპ - საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო ხარჯები სხვა ხარჯები 50 00 5.0 5.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25.0 25.0 0.0 0.0 სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო 1,400.0 1,400.0 0.0 0.0 1,245.0 1,245.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 650.0 650.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 575.0 575.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 20.0 20.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 155.0 155.0 0.0 0.0 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი 1,700.0 1,700.0 0.0 0.0 1,630.0 1,630.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,240.0 1,240.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 382.0 382.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 3.0 3.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 5.0 5.0 0.0 0.0 70.0 70.0 0.0 0.0 ხარჯები 51 00 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა განმკარგავი სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური სსიპ - საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი 83 2016 წლის პროექტი კოდი დასახელება 52 00 საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 500.0 500.0 0.0 0.0 500.0 500.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 474.0 474.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 26.0 26.0 0.0 0.0 სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური 5,400.0 5,400.0 0.0 0.0 5,249.0 5,249.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,308.0 3,308.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,886.0 1,886.0 0.0 0.0 ხარჯები 53 00 ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 43.0 43.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 12.0 12.0 0.0 0.0 151.0 151.0 0.0 0.0 7,450.0 7,450.0 0.0 0.0 6,034.0 6,034.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,810.0 1,810.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,288.0 3,288.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 180.0 180.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 615.0 615.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 54 00 სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური ხარჯები სხვა ხარჯები 141.0 141.0 0.0 0.0 1,416.0 1,416.0 0.0 0.0 4,200.0 4,200.0 0.0 0.0 4,185.0 4,185.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 500.0 500.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 175.0 175.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 3,500.0 3,500.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 5.0 5.0 0.0 0.0 15.0 15.0 0.0 0.0 700.0 700.0 0.0 0.0 685.0 685.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 500.0 500.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 175.0 175.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 55 00 სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 55 01 სსიპ რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 55 02 რელიგიური გაერთიანებების დაფინანსება ხარჯები სუბსიდიები 5.0 5.0 0.0 0.0 15.0 15.0 0.0 0.0 3,500.0 3,500.0 0.0 0.0 3,500.0 3,500.0 0.0 0.0 3,500.0 3,500.0 0.0 0.0 განმკარგავი საქართველოს სავაჭროსამრეწველო პალატა სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო 84 2016 წლის პროექტი კოდი 56 00 დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი განმკარგავი 2,150.0 2,150.0 0.0 0.0 სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური 1,820.0 1,820.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,341.0 1,341.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 388.0 388.0 0.0 0.0 გრანტები 7.0 7.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 21.0 21.0 0.0 0.0 სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური ხარჯები სხვა ხარჯები 63.0 63.0 0.0 0.0 330.0 330.0 0.0 0.0 260.0 260.0 0.0 0.0 258.0 258.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 174.0 174.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 83.0 83.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 57 00 ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი ხარჯები სხვა ხარჯები 58 00 1.0 1.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.0 2.0 0.0 0.0 სსიპ -განათლების საერთაშორისო ცენტრი 6,500.0 6,500.0 0.0 0.0 6,500.0 6,500.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 256.0 256.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 689.0 689.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 0.0 5,550.0 5,550.0 0.0 0.0 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 3,650.0 3,650.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,581.0 2,581.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,016.0 1,016.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 53.0 53.0 0.0 0.0 350.0 350.0 0.0 0.0 95,000.0 95,000.0 0.0 0.0 93,695.0 93,695.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 64,000.0 64,000.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 25,495.0 25,495.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 500.0 500.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 3,700.0 3,700.0 0.0 0.0 1,305.0 1,305.0 0.0 0.0 1,939,445.2 1,889,213.6 16,830.0 33,401.6 1,491,036.6 1,474,206.6 16,830.0 0.0 პროცენტი 477,000.0 477,000.0 0.0 0.0 გრანტები 940,577.6 940,577.6 0.0 0.0 ხარჯები სხვა ხარჯები 59 00 საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს აპარატი ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 60 00 საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 61 00 საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები ხარჯები ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრი სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს აპარატი საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური 85 2016 წლის პროექტი კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 73,459.0 56,629.0 16,830.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 33,401.6 0.0 0.0 33,401.6 ვალდებულებების კლება 415,007.0 415,007.0 0.0 0.0 640,000.0 640,000.0 0.0 0.0 280,000.0 280,000.0 0.0 0.0 280,000.0 280,000.0 0.0 0.0 360,000.0 360,000.0 0.0 0.0 232,000.0 232,000.0 0.0 0.0 197,000.0 197,000.0 0.0 0.0 197,000.0 197,000.0 0.0 0.0 35,000.0 35,000.0 0.0 0.0 18,000.0 18,000.0 0.0 0.0 18,000.0 18,000.0 0.0 0.0 18,000.0 18,000.0 0.0 0.0 620,000.0 620,000.0 0.0 0.0 620,000.0 620,000.0 0.0 0.0 620,000.0 620,000.0 0.0 0.0 9,000.0 9,000.0 0.0 0.0 9,000.0 9,000.0 0.0 0.0 9,000.0 9,000.0 0.0 0.0 9,000.0 9,000.0 0.0 0.0 9,000.0 9,000.0 0.0 0.0 9,000.0 9,000.0 0.0 0.0 611,000.0 611,000.0 0.0 0.0 611,000.0 611,000.0 0.0 0.0 611,000.0 611,000.0 0.0 0.0 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 50,000.0 50,000.0 0.0 0.0 50,000.0 50,000.0 0.0 0.0 50,000.0 50,000.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 61 01 საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა ხარჯები პროცენტი ვალდებულებების კლება 61 02 საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა ხარჯები პროცენტი ვალდებულებების კლება 61 03 საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობიდან გამომდინარე ვალდებულებები ხარჯები გრანტები 61 04 ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები ხარჯები გრანტები 61 04 01 ავტონომიური რესპუბლიკებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები ხარჯები გრანტები 61 04 01 01 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკისათვის გადასაცემი ტრანსფერი ხარჯები გრანტები 61 04 02 ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები ხარჯები გრანტები 61 05 საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი ხარჯები სხვა ხარჯები 61 06 საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი ხარჯები სხვა ხარჯები განმკარგავი საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 86 2016 წლის პროექტი კოდი დასახელება 61 07 წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი 61 08 საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 280,000.0 280,000.0 0.0 0.0 280,000.0 280,000.0 0.0 0.0 280,000.0 280,000.0 0.0 0.0 500.0 500.0 0.0 0.0 500.0 500.0 0.0 0.0 500.0 500.0 0.0 0.0 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 1,100.0 1,100.0 0.0 0.0 1,100.0 1,100.0 0.0 0.0 1,100.0 1,100.0 0.0 0.0 52,845.2 2,613.6 16,830.0 33,401.6 19,436.6 2,606.6 16,830.0 0.0 გრანტები 2,577.6 2,577.6 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 16,859.0 29.0 16,830.0 0.0 33,401.6 0.0 0.0 33,401.6 7.0 7.0 0.0 0.0 20.0 20.0 0.0 0.0 13.0 13.0 0.0 0.0 13.0 13.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 7.0 7.0 0.0 0.0 KfW-ის ადგილობრივი ოფისის საოპერაციო ხარჯების თანადაფინანსება (KfW) 16.0 16.0 0.0 0.0 16.0 16.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება ხარჯები გრანტები 61 09 საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებისათვის დაწესებული ერთდროული ფულადი პრემიების გაცემის ფინანსური უზრუნველყოფა ხარჯები სხვა ხარჯები 61 10 მაღალმთიანი დასახლების განვითარების ფონდი ხარჯები გრანტები 61 11 საერთაშორისო ორგანიზაციებთან არსებული ხელშეკრულებების ფარგლებში ქართული მხარის ვალდებულებების დაფარვა ხარჯები სხვა ხარჯები 61 12 დონორების მიერ დაფინანსებული საერთო სახელმწიფოებრივი გადასახდელები ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება 61 12 01 ორმხრივი, რეგიონალური და რეგიონთაშორისი პროექტები (GIZ) ხარჯები სხვა ხარჯები 61 12 02 ხარჯები სხვა ხარჯები 61 12 03 16.0 16.0 0.0 0.0 აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD) 7,700.0 0.0 0.0 7,700.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 7,700.0 0.0 0.0 7,700.0 განმკარგავი საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 87 2016 წლის პროექტი კოდი დასახელება 61 12 04 ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (III ფაზა) (EU, KfW) სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი განმკარგავი 45,109.2 2,577.6 16,830.0 25,701.6 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 19,407.6 2,577.6 16,830.0 0.0 გრანტები 2,577.6 2,577.6 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 16,830.0 0.0 16,830.0 0.0 25,701.6 0.0 0.0 25,701.6 ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 88
სხვა
ფისკალური სექტორის მაკროეკონომიკური რისკების ანალიზი 2015-2019 მაკროეკონომიკური რისკები 1. შესავალი ქვეყანაში და მის ფარგლებს გარეთ მიმდინარე მოვლენებმა შესაძლებელია მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინოს ქვეყნის მაკროეკონომიკურ განვითარებაზე. ამგვარი მოვლენები წარმოადგენს ფისკალურ რისკებს რომლებიც თავის მხრივ მოქმედებს ქვეყნის ფისკალურ მდგომარეობაზე. დოკუმენტის მიზანია გამოავლინოს მაკროეკონომიკური რისკები და შეაფასოს მათი ფისკალური შედეგები, რათა წინასწარ იყოს განსაზღვრული, როგორც ნეგატიური ისე პოზიტიური გადახრების შემთხვევაში ფისკალური პოლიტიკის პასუხები. მაკროეკონომიკური რისკების შეფასების პროცესში გამოვლენილია ყველა ის შესაძლო დადებითი თუ უარყოფითი ეკონომიკური და პოლიტიკური ფაქტორები, რომელსაც გავლენა ექნება მაკროეკონომიკურ მაჩვენებლებზე. გამოვლენილი რისკების ანალიზის საფუძველზე დოკუმენტში განხილულია მაკროეკონომიკური განვითარების სამი სცენარი: საბაზისო, ოპტიმისტური და პესიმისტური. საბაზისო სცენარი წარმოადგენს, ეკონომიკური განვითარების იმ მოსალოდნელ ვარიანტს, რომლის მოხდენის ალბათობაც საშუალოვადიან პერიოდში ყველაზე მაღალია. შესაბამისად, აღნიშნული სცენარის საფუძველზე ხდება სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის შედგენა. პესიმისტური სცენარი შექმნილია ეკონომიკური განვითარების შეფერხების, ხოლო ოპტიმისტური - ეკონომიკური განვითარების დაჩქარების შემთხვევისათვის. მაკროეკონომიკური რისკების ეფექტიანი მართვისათვის მნიშვნელოვანია წინასწარ იქნას განსაზღვრული, თუ როგორი ფისკალური პასუხები ექნება მთავრობას საბაზისო სცენარიდან გადახრის შემთხვევაში. ამ მიზნით, აღნიშნული დოკუმენტი შეიცავს ოპტიმისტურ და პესიმისტურ სცენარებზე მთავრობის პასუხებს. 2. ეკონომიკური მიმოხილვა 2.1. მთლიანი შიდა პროდუქტის დინამიკა პოტენციური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის ტემპი შეადგენს 5-6 პროცენტს გრძელვადიან პერიოდში. არსებული პროგნოზების მიხედვით, 2015 წელს ეკონომიკური ზრდა 2.8 პროცენტს 2 გადააჭარბებს. წინასწარი შეფასებით, 2015 წლის პირველი შვიდი თვის მთლიანი შიდა პროდუქტის საშუალო რეალურმა ზრდამ 2.8 პროცენტი შეადგინა. 2.2. ფასები საქართველოს ეროვნული ბანკი ახორციელებს ინფლაციის თარგეთირების პოლიტიკას, რაც ითვალისწინებს ეკონომიკის განვითარებისათვის ოპტიმალური ინფლაციის დონის განსაზღვრას და აღნიშნული მაჩვენებლის მიღწევას. 2015 წლისათვის ინფლაციის მიზნობრივი მაჩვენებელი შეადგენს 5 პროცენტს. 2015 წლის საპროგნოზო საშუალოწლიური ინფლაციის მაჩვენებელი - 4.0 პროცენტს. 2015 წლის ბოლოს მოსალოდნელი ინფლაციის მაჩვენებელი შეადგენს 5.5 პროცენტს. 2015 წლისათვის განსაზღვრული ინფლაციის მიზნობრივი მაჩვენებელი კი 5.0 პროცენტს. 2.3. ლარის გაცვლითი კურსი 2014 წლის ბოლოს და 2015 წელს ლარმა განიცადა მნიშვნელოვანი გაუფასურება აშშ დოლართან მიმართებაში. ბოლო ერთი წლის განმავლობაში გაუფასურებამ აშშ დოლართან შეადგინა 27 პროცენტი, ხოლო ნომინალური ეფექტური კურსი გაუფასურდა 6 პროცენტით. მაღალი დოლარიზაციის ეკონომიკისათვის ეს მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს. ლარის გაუფასურება გამოწვეულია ერთი მხრივ ძლიერი დოლარით, ხოლო მეორე მხრივ რუსეთში და რუსეთის ეკონომიკასთან მჭიდროდ დაკავშირებულ ქვეყნებში, არსებული კრიზისით. 2015 წლის მეორე ნახევრიდან, საგადასახდელო ბალანსის დინამიკა შეიცვალა პოზიტიურისკენ და მიმდინარე მაკროეკონომიკური ანალიზის მიხედვით, სავალუტო კურსზე ფუნდამენტური ფაქტორების გავლენა ამოწურულია. 2.4. საბიუჯეტო პოლიტიკა მთავრობა მისდევს ფისკალური პოლიტიკას საშუალოვადიან დეფიციტის პერიოდში. 2015 თანმიმდევრული შემცირების წელს ბიუჯეტის დაგეგმილია დეფიციტი მთლიანი შიდა პროდუქტის 3.0 პროცენტის ოდენობით. აღნიშნული 3 მაჩვენებელი 2016 წელსაც 3.0 პროცენტის დონეზე იქნება, ხოლო შემდეგ წლებში მისი თანმიმდევრული შემცირებაა ნავარაუდევი. 2.5. მიმდინარე ანგარიში 2014 წელს მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტმა მთლიანი შიდა პროდუქტის 9.8 პროცენტი და 1,620 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა. 2015 წლისათვის მოსალოდნელი მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი 1,412 მლნ აშშ დოლარამდე შემცირდება. თუმცა, ვალუტის გაუფასურებით გამოწვეული მნიშვნელის ეფექტის გამო, მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი მთლიან შიდა პროდუქტთან 10.2 პროცენტამდე გაიზრდება. მიმდინარე წელს, მიმდინარე ანგარიშში დეფიციტის გაუმჯობესება წლის მეორე ნახევარში განვითარებული მოვლენებით არის გამოწვეული. არსებული პროგნოზებით, 2016 წელს იგი განაგრძობს გაუმჯობესებას. შედეგად, შესაძლებელია ითქვას, რომ ეკონომიკამ სრულად მოახდინა ადაპტაცია 2014-2015 წელს წარმოქმნილ საგარეო შოკებზე. 2.6. სახელმწიფო ვალი 2014 წელს მთავრობის ვალი მშპ-სთან მიმართებაში შეადგენდა 35.5 პროცენტს. მათ შორის, საგარეო ვალი 26.8, ხოლო საშინაო ვალი - 8.7 პროცენტი. მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო პერიოდში ლარის გაცვლითმა კურსმა განიცადა ცვლილებები, რამაც მნიშვნელოვნად გაზარდა ლარში გამოსახული სახელმწიფო საგარეო ვალის მოცულობა, სახელმწიფო ვალის პორტფელი ინარჩუნებს ხელსაყრელ ფინანსურ პარამეტრებს და საშუალოვადიან პერიოდში არ მიაღწევს კრიტიკულ ზღვარს, რასაც ასევე უჩვენებს სახელმწიფო ვალის მდგრადობის ანალიზის შედეგები. თუმცა, საგარეო ვალის მაღალი წილის გამო, საგარეო მოწყვლადობის შესამცირებლად, გრძელვადიან პერიოდში მთავრობა გეგმავს შიდა ვალის წილის ზრდას. 2.7. კერძო სექტორის როლი ეკონომიკურ ზრდაში სამეწარმეო სექტორში 2015 წელს შეინიშნება მნიშვნელოვანი გააქტიურება. პროდუქციის გამოშვება ბიზნეს სექტორში წლის პირველ ნახევარში გაიზარდა 17.5 პროცენტით, ხოლო დასაქმებულთა რაოდენობა გაიზარდა 55 ათასი ადამიანით. 4 მიმდინარე წლის პირველი ნახევრის ეკონომიკურ ზრდაში აშკარა წარმმართველი როლი ჰქონდა კერძო სექტორს. აღნიშნულ პერიოდში, წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით, კერძო სექტორის მიერ განხორციელებული ინვესტიციები გაიზარდა 14 პროცენტით, პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები გაიზარდა 5 პროცენტით და 530.0 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა, რაც ბოლო შვიდი წლის პირველი ორი კვარტლის ისტორიული მაქსიმუმია 3. წინა დოკუმენტში იდენტიფიცირებული რისკების ანალიზი 3.1. რისკების მატერიალიზაციის ანალიზი წინა დოკუმნენტში იდენტიფიცირებულ მაკროეკონომიკური რისკი. პოზიტიური იქნა 3 რისკებიდან პოზიტიური 2015 წლის და 5 ნეგატიური პირველი ნახევრის განმავლობვაში რეალიზებულ იქნა ორი მათგანი: შემცირდა ნავთობის ფასები, რასაც მოყვა შიდა ბაზარზე საწვავზე ფასების კლება და შემცირდა ეკონომიკის დანახარჯები იმპორტზე (დაახლ. 320 მლნ აშშ დოლარის). გაიზარდა კერძო სექტორის მიერ განხორციელებული ინვესტიციები. 2015 წლის პირველ ნახევარში ზრდამ შეადგინა 19%. აღნიშნლი მაღალი მაჩვენებელი განაპირობა პირველი კვარტლის შედეგემბა (ზრდა 32%), რომელიც მეორე კვარტალში შემცირდა 9%-მდე. იდენტიფიცირებული უარყოფითი რისკიდან, 2015 წლის პირველ ნახევარში რამოდენიმე მათგანი მეტნაკლები სიმწვავით რეალიზდა. 2015 წელს, სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებში ეკონომიკური ზრდის შემცირება ყველაზე უარყოფით საგარეო ფაქტორად ჩამოყალიბდა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგნოზების მიხედვით, 2015 წელს 5.5 პროცენტით შემცირდება უკრაინის მშპ, 3.8 პროცენტით კი - რუსეთის. 2.5 პროცენტით გაიზრდება სომხეთის ეკონომიკა. აზერბაიჯანში მოსალოდნელია მშპ-ს ზრდა - 1.5 -1.8 პროცენტის ფარგლებში. შემცირდა ავტომობილების ექსპორტი, რამაც მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა მთლიანი ექსპორტის შემცირებაზე. სომხეთი გაწევრიანდა ევრაზიულ კავშირში თუმცა მნიშვნელოვან შეზღუდვებს საქართველოსთან მიმართებაში ადგილი არ ჰქონია და გაწევრიანების ეფექტების 5 პირდაპირი გავლენის გამოყოფა სხვა ფაქტორებით გამოწვეულ კლებასთან შედარებით შეუძლებელია. 3.2. პოლიტიკის პასუხების ანალიზი ნეგატიური რისკების რეალიზაციის გამო, 2015 წლის ეკონომიკური აქტივობა რისკების ანგარიშში (SFR 1401) აღწერილი ნეგატიური სცენარის მსგავსია. აღნიშნული სცენარი ითვალისწინებდა ეკონომიკის 3 პროცენტიან რეალურ ზრდას და ფასების დონის 3 პროცენტით მატებას. ნეგატიურ სცენარზე წინასწარ განსაზღვრული პოლიტიკის პასუხი იყო ფისკალური დეფიციტის დონის შენარჩუნება, ძირითადად კაპიტალური ხარჯების შემცირების ხარჯზე და მიმდინარე ხარჯების ზრდის შეზღუდვა მომდევნო წელს. ნეგატიური რისკების რეალიზებით გამოწვეული ეკონომიკის ზრდის ტემპის შენელებაზე რეაგირების მიზნით, „საქართველოს 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონში შეტანილ იქნა ცვლილებები, რომელიც საქართველოს პარლამენტმა დაამტკიცა 2015 წლის 17 ივლისს. ცვლილებები ითვალისწინებს შემდეგს: • ბიუჯეტის შემოსავლები წინა საბაზისო სცენართან შედარებით შემცირდა 80 მლნ ლარით, მათ შორის საგადასახადო შემოსავლები 210 მლნ ლარით; • ხარჯები შემცირდა 48 მლნ ლარით; • საოპერაციო სალდო შემცირდა 31 მლნ ლარით; 4. მაკროეკონომიკური მაჩვენებლების გავლენა ფისკალურ მდგომარეობაზე მაკროეკონომიკური რისკების ფისკალურ სექტორზე გავლენის შეფასება ეფუძნება მათი ხარჯებზე, შემოსავლებზე და დეფიციტზე გავლენის სიდიდის განსაზღვრას. ფისკალურ სექტორზე მოქმედ ძირითად მაკროეკონომიკურ მაჩვენებლებს წარმოადგენს: ეკონომიკური ზრდა, ინფლაცია, გაცვლითი კურსი და საპროცენტო განაკვეთები. საპროგნოზო მაჩვენებლიდან დადებითი და უარყოფითი გადახრის სიდიდე განსაზღვრულია, აღნიშნული მაჩვენებლების ისტორიული მერყეობების მაშტაბების გათვალისწინებით. 6 ქვემოთ მოყვანილ ცხრილში მოცემულია, აღნიშნული მაკროეკონომიკური მაჩვენებლების საბაზისო მაჩვენებლიდან გადახრის ფისკალურ სექტორზე გავლენის სიდიდე. ცხრილი N1 გადახრა საბაზისოდან ლარი (მლნ) % მშპ-თან დაფინანსების დაფინანსების შემოსავლები ხარჯები დეფიციტი შემოსავლები ხარჯები დეფიციტი წყაროები წყაროები სცენარები მშპ დადებითი 1 უარყოფითი 2 ინფლაცია საპროცენტო განაკვეთი გაცვლითი კურსი4 დადებითი უარყოფითი დადებითი 3 უარყოფითი დადებითი უარყოფითი 7.0% 2.8% 10.0% -0.5% 2.6% 3.8% 1.998 2.515 119.9 (126.4) 238.4 (262.5) (47.8) 13.7 (15.0) 13.5 35.4 (10.1) 119.9 (126.4) 238.4 (262.5) (15.0) 13.5 (12.4) 3.6 0.4% -0.4% 0.7% -0.8% 56.4 (16.1) -0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.4% -0.4% 0.7% -0.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% ეკონომიკური ზრდა 1; ინფლაცია 2 ; ლარის გაცვლითი კურსი 3; საპროცენტო განაკვეთი 4 აღნიშნული ანალიზი აჩვენებს, რომ ფისკალურ სექტორზე მოქმედი მნიშვნელოვანი პარამეტრებია ეკონომიკური ზრდა და ფასების საერთო დონე. ხოლო, საპროცენტო განაკვეთი და გაცვლითი კურსი უმნიშვნელო გავლენას ახდენენ ფისკალური სექტორის მდგომარეობაზე, რის გამოც მაკროეკონომიკური სცენარები გაანგარიშებულია მხოლოდ ეკონომიკური ზრდისა და ინფლაციის შოკების გათვალისწინებით. 5. მაკროეკონომიკური რისკები მაკროეკონომიკური რისკების იდენციფიცირების პროცესში გამოვლენილია ყველა ის ფაქტორი, რომლებიც გავლენას ახდენენ ან ეკონომიკურ ზრდაზე ან ინფლაციაზე. ეკონომიკური ზრდის ნეგატიური გადახრა გაანგარიშებულია როგორც 2010-2013 წლების ეკონომიკური ზრდის საშუალო მაჩვენებლიდან ორი სტანდარტული გადახრა. ხოლო პოზიტიური გადახრა 2010-2013 წლების ეკონომიკური ზრდის საშუალო მაჩვენებლიდან ერთი სტანდარტული გადახრა 2 ინფლაციის ნეგატიური მაჩვენებლისათვის აღებულია ბოლო ხუთი წლის მაქსიმუმი, ხოლო დადებითი მაჩვენებლისათვის ბოლო ხუთი წლის მინიმუმი; 3 პესიმისტური და ოპტიმისტური მაჩვენებლებად აღებულია 1996-2014 წლებში ლარის საშუალო წლიური კურსის მაქსიმალური გაუფასურების და გამყარების მაჩვენებლები შესაბამისად (პოპულაციიდან უკიდურესი უარყოფითი და დადებითი მაჩვენებლის გამორიცხვით); 4 საბაზისოდან საპროცენტო განაკვეთის დადებითი და უარყოფითი გადახრა გამოანგარიშებულია როგორც LIBORის ერთი სტანდარტული გადახრა 2010-2013 წლებში ცვალებადი პროცენტით აღებულ საგარეო სესხებზე და 20102013 წლებში ისტორიული მინიმუმი და მაქსიმუმი ადგილობრივ სესხებზე. 1 7 5.1. პოზიტიური ფაქტორები 5.1.1. ნავთობის ფასების მოსალოდნელი კლება და დაბალი ფასის შენარჩუნება ბოლო წლების განმავლობაში, ნავთობის და ნავთობპროდუქტების იმპორტი საქართველოს იმპორტის სასაქონლო სტრუქტურაში პირველ ადგილზეა. ნავთობპროდუქტების იმპორტის ღირებულებამ 2013 წელს, როდესაც ფასები მსოფლიო ბაზარზე მაღალი იყო, შეადგინა 1,3 მლრდ აშშ დოლარი. ნავთობპროდუქტებზე დაბალი ფასების ეფექტი საქართველოს ეკონომიკისთვის უფრო მნიშვნელოვანია საშუალოვადიან პერიოდში. აღნიშნულ საქონელზე ფასების კლება შეამცირებს საწარმოო დანახარჯებს და წაახალისებს ეკნომიკურ აქტივობას. იგი მიმდინარე ანგარიშის ბალანსის გრძელვადიან პერიოდში მდგრადობისათვის მნიშვნელოვანია ფაქტორია. 5.1.2. რეგიონიდან მომდინარე შოკები მაქსიმუმზეა - მოსალოდნელია გაუმჯობესება 2014-15 წლებში მეზობელ ქვეყნებში განვითარებული ნეგატიური მოვლენები არსებული შეფასებით ამოწურულია. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში კონკრეტულად თურქეთში, სომხეთსა და აზერბაიჯანში სიტუაციის გამწვავება არ არის გამორიცხული, საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციები აღნიშნული ქვეყნების ეკონომიკებში ეკონომიკური ზრდის დაჩქარებას პროგნოზირებენ 2016 წელს. მომავალ წელს ასევე მოსალოდნელია საბერძნეთიდან ფულის გადარიცხებზე კონტროლის გაუქმება და ფულადი გზავნილების შემოდინების გაუმჯობესება. 5.1.3. ევროკავშირის ქვეყნებთან ვაჭრობის ზრდა ევროკავშირთან ასოცირების ყოვლისმომცველი ვაჭრობის ხელშეკრულების შესახებ ფარგლებში ხელშეკრულებამ გაფორმებული ღრმა (DCFTA) ევროპულ და და სტრუქტურებთან დაახლოებამ, მნიშვნელოვან პოზიტიურ მოლოდინებს ქმნის. ევროპასთან თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმის სრული მატერიალიზება ხანგრძლივი პროცესია. თუმცა, უკვე მომავალ წელს მოსალოდნელია არსებითი პროგრესი ამ მხრივ. 5.1.4. ირანისათვის სანქციების მოხსნა; ირანისათვის სანქციების მოხსნა, მნიშვნელოვნად გაზრდის აღნიშნული ქვეყნის აქტივობას რეგიონში. ირანი საქართველოსათვის მნიშვნელოვან საექსპორტო ბაზრად შეიძლება იქცეს. ასევე, იზრდება ირანიდან პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის შესაძლბლობები. 8 5.1.5. ლარის გაუფასურებით შექმნილი გაურკვევლობების შერბილება; სავალუტო კურსის გაუფასურებამ მნიშვნელოვანი ზარალი მიაყენა მომხმარებელთა ნდობის ასევე ბიზნესის ნდობის მაჩვენებელს. 2015 წლის დარჩენილ პერიოდში მოსალოდნელია სავალუტო კურსის სტაბილიზაციას ხოლო 2016 წლიდან მომხმარებლების ისე ბიზნესის ნდობის ზრდას რაც მნიშვნელოვანი წარმმართველი ფაქტორი იქნება ეკონომიკის ზრდის. 5.2. ნეგატიური ფაქტორები 5.2.1. რეგიონში არასტაბილური გარემო საქართველოს მეზობელი ქვეყნები ჩართულნი არიან სამხედრო კონფლიქტში ან იმყოფებიან კონფლიქტის ზღვარზე. შესაბამისად, განვითარების ალბათობა. აღნიშნული არსებობს სიტუაციის რისკების უარყოფითი მატერიალიზაციის სცენარით შემთხვევაში მნიშვნელოვნად შეფერხდება ქვეყნის ეკონომიკური განვითარება. 5.2.2. ინვესტირების შესუსტების ტენდენციები განვითარებულ ქვეყნებში; განვითარებულ ქვეყნებში შეიმჩნევა ინვესტირებისადმი მიდრეკილების დაბალი დონე. განვითარებული ქვეყნების კომპანიები ამცირებენ ინვესტიციებს არამარტო საკუთარი ქვეყანაში არამედ საზრვარგარეთაც. განსაკუთრებით იზრდება მოლოდინები, იმისა რომ შეამცირდეს ინვესტორთა აქტივობა ახალი ბაზრების ქვეყნებში. შესაბმისად, იზრდება საქართველოში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების და სხვა საერთაშორისო ნაკადების შემცირების რისკი. აღნიშნული ფაქტორი მეტწილად საშუალოვადიანი პერიოდის რისკს წარმოადენს. 5.2.3. ამერიკაში პოლიტიკის განაკვეთის ზრდა; აშშ-ის ეკონომიკა ბოლო პერიოდში საკმაოდ მაღალი ზრდის ტემპებით ვითარდება. 2015 წლის მეორე კვარტალში ზრდის მაჩვენებელმა შეადგინა 3.7%. უმუშევრობის დონე მხოლოდ 5.5 პროცენტია. აღნიშნულ ფონზე ფინანსური ბაზრები ვარაუდობენ ფედერალური სარეზერვო სისტემის მიერ პოლიტიკის განაკვეთის ზრდას. ფედ-ის მიერ მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრება დამატებითი ფაქტორი იქნება ამერიკაში კაპიტალის ნაკადების შემობრუნებისთვის, რაც შეამცირებს ინვესტიციებს ნაკადებს ახალი 9 ბაზრის ქვეყნებში, გაზრდის ზეწოლას მათ სავალუტო კურსებზე და გაამძაფრებს კრიზისს მაღალი დოლარიზაციის მქონე ქვეყნებში. თუმცა, შესაძლოა აღნიშნული ცვლილება მოლოდინების გამო უკვე ასახული იყოს ეკონომიკაში. 5.2.4. ჩინეთის ეკონომიკის სტაგნაცია; ბოლო პერიოდის განმავლობაში შეიმჩნევა ზრდის ტემპების შემცირება ჩინეთის ეკონომიკაში. იგი წლების განმავლობაში მსოფლიო ეკონომიკის ძირითადი მამოძრავებელი ძალა იყო, თუმცა სტაგნაციის შემთხვევაში შეიძლება მსოფლიო ეკონომიკის მთავარ შემაფერხებელ ფაქტორად გადაიქცეს. ჩინეთი უმსხვილესი წმინდა ექსპორტიორია რაც ამცირებს მისი გავლენის სიძლიერეს. მისი ეკონომიკის შემცირება ყველაზე მეტ პრობლემას შეუქმნის ნედლეულისა და საინვესტიციო საქონლის მწარმობელ ქვეყნებს. შესაბამისად, მისი გავლენა საქართველოს ეკონომიკაზე არ იქნება ძლიერი. თუმცა, ბოლო წლებში ჩინეთი გადაიქცა საქართველოში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მნიშვნელოვან წყაროდ. შესაბამისად ჩინეთის ეკონომიკის შემცირება ნეგატიურად იმოქმედებს პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ნაკადებზე საქართველოში. იდენტიფიცირებული პოზიტიური და ნეგატიური მაკროეკონომიკური ფაქტორები ძირითადად განაპირობებენ ერთობლივი მოთხოვნის ცვლილებას. ერთობლივ მიწოდებაზე მოქმედ ერთადერთ ფაქტორს წარმოადგენს ნავთობის მსოფლიო მოსალოდნელი ტენდენციები, რაც პოზიტიური ფაქტორია. გარდა ამისა, ერთობლივი მიწოდების რისკებს ბიუჯეტის მაჩვენებლებზე შედარებით ნაკლები გავლენა აქვს. მშპ-ს კლებას თან ახლავს ფასების ზრდა, ხოლო მშპ-ს ზრდას ფასების კლება, რის გამოც მშპ-ის და ფასების ცვლილებით გამოწვეული ფისკალურ ეფექტები ასუსტებენ ერთმანეთს. შესაბამისად, ფისკალური სცენარების ანალიზისას განხილულია ერთობლივი მოთხოვნის ცვლილებებით გამოწვეული ფისკალური შედეგები და ცვლილების აღნიშნული სპეციფიკის გათვალისწინებით შემუშავებულია საბიუჯეტო პოლიტიკის პასუხები. 10 6. 5. სცენარების ანალიზი 5.1 საბაზისო სცენარი. საბაზისო სცენარი ეყრდნობა 3 პროცენტიანი ეკონომიკური ზრდასა და 4,5 პროცენტიანი ინფლაციის დაშვებას. საბაზისო სცენარის მიხედვით 2016 წლისათვის დაგეგმილია 9,335 მლნ ლარის შემოსავლის მობილიზება, საიდანაც 8,480 მლნ ლარი იქნება საგადასახადო შემოსავლები, საოპერაციო სალდო - 949 მლნ ლარი, არაფინანსური აქტივების ზრდა - 1,606 მლნ ლარი, ხოლო ბიუჯეტის დეფიციტი დაფიქსირდება 1,030 მლნ ლარის დონეზე. პოზიტიური სცენარი. პოზიტიური სცენარი ეყრდნობა 2016 წელს ეკონომიკის 4,4 პროცენტით და ფასების დონის 7,1 პროცენტით ზრდის დაშვებას, რაც განაპირობებს საგადასახადო შემოსავლების და შესაბამისად მთლიანი შემოსავლების ზრდას 242 მლნ ლარით საბაზისო სცენართან შედარებით. პოზიტიური სცენარის განვითარების შემთხვევაში მთავრობა არ გაზრდის მიმდინარე ხარჯებს. ნაწილობრივ გაზრდის კაპიტალურ ხარჯებს. ხოლო ჭარბი შემოსავლების დარჩენილი ნაწილით შეამცირებს ბიუჯეტის დეფიციტს. ნეგატიური სცენარი აღნიშნული სცენარი ეყრდნობა ეკონომიკის 1,5 პროცენტიანი და ფასების 1,9 პროცენტიანი ზრდის დაშვებას. ასეთ პირობებში, მოსალოდნელია საგადასახადო შემოსავლების კლება 333 მლნ ლარით. ნეგატიური სცენარის განვითარების შემთხვევაში ფისკალური პოლიტიკის პასუხი იქნება: ა) 2016 წელს ბიუჯეტის დეფიციტის შენარჩუნება, ძირითადად შემცირდება არაფინანსური აქტივების ზრდის ტემპი. ასევე ნაწილობრივ შემცირდება მიმდინარე ხარჯებიც და ბ) 2017 წლის ბიუჯეტში 2016 წლის კაპიტალური ხარების დანაკარგების კომპენსირება და მიმდინარე ხარჯების ზრდის შეჩერება. ფისკალური სცენარები და პოლიტიკის პასუხი საბაზისო შემოსავლები ხარჯები საოპერაციო სალდო არაფინანსური აქტივების ზრდა დეფიციტი პოზიტიური ნეგატიური მლნ ლარი 9,335.0 9,577.0 9,002.0 8,385.4 8,385.4 8,335.4 949.6 1,191.6 666.6 საბაზისო პოზიტიური ნეგატიური % მშპ-თან 27.5% 27.2% 27.6% 24.7% 23.8% 25.6% 2.8% 3.4% 2.0% 1,605.7 1,686.0 1,323.0 4.7% 4.8% 4.1% (1,030.5) (868.8) (1,030.8) -3.0% -2.5% -3.2% 11 დანართი #2.1 ძირითადი ეკონომიკური და ფინანსური ინდიკატორები (ოპტიმისტური სცენარი) 2012 ფაქტ. 2013 ფაქტ. 2014 ფაქტ. 2015 მოსალ 2016 პროგნ. 2017 პროგნ. 2018 პროგნ. 2019 პროგნ. 7.5% 6.4% 2.6% 3.3% 8.7% 4.8% 7.9% 2.8% 11.8% 4.4% 14.0% 6.9% 13.4% 6.9% 13.4% 6.9% 26167.3 15846.9 26847.4 16140.5 29187.0 16530.2 31504.4 13878.6 35225.8 14677.4 40141.7 16725.7 45529.1 18970.5 51639.5 21516.5 5818.1 3523.4 9491.6 -0.9% -1.4% 1.0% 5982.6 3596.6 8044.4 -0.5% 2.4% -0.7% 6499.7 3680.8 10132.8 3.1% 2.0% 3.8% 8447.4 3721.3 11110.3 4.0% 5.5% 5.0% 9445.2 3935.5 12464.7 7.1% 7.1% 7.1% 10763.3 4484.7 14551.5 6.6% 6.6% 6.6% 12207.8 5086.6 16675.9 6.1% 6.1% 6.1% 13846.2 5769.3 19114.0 6.1% 6.1% 6.1% ნაერთი ბიუჯეტი გადასახადები და სოციალური შენატანები გადასახადები ხარჯები და არა ფინანსური აქტივების ზრდა ხარჯები 8.7% 8.7% 7.1% 8.7% -0.2% -0.2% -1.7% 6.4% 8.7% 8.7% 12.1% 13.9% 10.1% 10.1% 6.4% 4.6% 9.4% 9.4% 7.4% 8.7% 11.5% 11.5% 5.2% 2.4% 12.9% 12.9% 8.3% 7.5% 11.9% 11.9% 7.1% 6.2% საგარეო სექტორი ექსპორტი საქონელი მომსახურება იმპორტი საქონელი მომსახურება 15.6% 7.9% 28.2% 15.8% 16.0% 14.9% 19.3% 21.3% 16.5% 1.6% 0.4% 8.1% -1.7% -4.1% 1.8% 7.3% 7.3% 7.5% -12.9% -21.1% -1.8% -13.1% -14.8% -4.4% 9.7% 8.7% 10.8% 9.5% 8.3% 14.9% 15.4% 17.3% 13.3% 17.9% 17.8% 18.3% 15.4% 17.0% 13.5% 17.0% 17.1% 16.7% 15.4% 17.0% 13.5% 17.0% 17.1% 16.7% 12.2% 11.4% 7.6% 22.5% 24.5% 33.2% 12.8% 13.8% 9.1% 13.0% 21.7% 12.2% 20.3% 18.8% 19.0% 25.3% 25.6% 25.2% 24.8% 24.9% 24.6% 25.5% 24.9% 24.6% 3.3 6.4 2.7 5.0 2.6 4.9 2.3 4.7 2.2 4.5 2.0 4.1 1.8 3.7 1.6 3.4 2.43 1.25 2.47 1.36 2.49 1.31 2.68 1.30 2.64 1.29 2.65 1.29 2.65 1.29 2.64 1.28 მთლიანი საერთაშორისო რეზერვები ერთი თვის საშუალო იმპორტის ჯერადი მლნ აშშ დოლარი 3.8 2873.0 3.6 2823.4 3.2 2699.1 3.4 2456.2 3.4 2701.8 3.4 3188.1 3.4 3730.1 3.4 4364.2 საპროცენტო განაკვეთები (ეროვნულ ვალუტაში), პროცენტი სესხებზე დეპოზიტებზე 22.0% 10.8% 20.7% 9.8% 19.7% 8.4% 18.5% 8.0% 16.5% 7.0% 14.5% 6.0% 12.5% 5.0% 10.5% 4.0% რეალური სექტორი ინვესტიციები 36.3% 30.0% 34.7% 35.3% 35.4% 36.3% 36.6% 37.0% ნაერთი ბიუჯეტი შემოსავლები გადასახადები და სოციალური შენატანები გადასახადები ხარჯები და არა ფინანსური აქტივების შეძენა ხარჯები არა ფინანსური აქტივების შეძენა საოპერაციო სალდო მთლიანი სალდო 28.9% 25.5% 25.5% 30.6% 23.2% 7.3% 5.7% -0.6% 27.7% 24.8% 24.8% 29.3% 24.1% 5.2% 3.6% -1.1% 27.8% 24.8% 24.8% 30.2% 25.2% 4.9% 2.6% -2.0% 28.1% 25.3% 25.3% 29.8% 24.5% 5.3% 3.6% -0.7% 27.2% 24.8% 24.8% 28.6% 23.8% 4.8% 3.4% -0.7% 26.3% 24.2% 24.2% 26.4% 21.4% 5.0% 4.9% 0.2% 25.9% 24.1% 24.1% 25.2% 20.3% 4.9% 5.7% 0.8% 25.4% 23.8% 23.8% 23.8% 19.0% 4.8% 6.4% 1.7% -26.6% -21.7% -25.6% -27.8% -28.4% -29.5% -30.5% -31.4% -20.6% -11.7% -14.9% -5.8% -18.5% -9.8% -18.9% -10.2% -19.3% -11.3% -20.5% -13.1% -21.6% -14.6% -22.8% -16.3% 34.8% 27.6% 72.1% 2.3% 95.5% 7.2% 120.5% 34.7% 27.2% 58.3% 4.9% 98.1% 7.5% 125.3% 35.6% 26.8% 59.2% 5.1% 96.4% 8.8% 128.1% 43.3% 34.2% 72.7% 3.9% 121.6% 9.1% 154.0% 41.2% 32.6% 70.7% 3.8% 119.9% 8.6% 151.5% 39.1% 30.6% 65.5% 3.3% 116.5% 8.4% 148.7% 36.7% 28.4% 59.8% 3.7% 109.7% 8.3% 141.5% 34.2% 26.2% 54.3% 3.6% 103.3% 8.0% 134.7% 3.0% 7.9% 7.9% 6.2% 6.5% 5.8% 6.8% 6.9% (პროცენტული ცვლილება წინა წელთან თუ სხვაგვარად არ არის მითითებული) ეროვნული შემოსავალი და ფასები ნომინალური მშპ რეალური მშპ ნომინალური მშპ მლნ ლარი მლნ აშშ დოლარი მშპ ერთ სულ მოსახლეზე ლარი აშშ დოლარი ინვესტიციები, მლნ ლარი სამომხმარებლო ფასების ინდექსი, საშუალო პერიოდის სამომხმარებლო ფასების ინდექსი, პერიოდის ბოლოს მშპ-ს დეფლატორი ფული და კრედიტი (პერიოდის ბოლოს) სარეზერვო ფული ფართო ფული M3 ფართო ფული M2 ფულის მიმოქცევის სიჩქარე M3 M2 ფულის მულტიპლიკატორი M3 M2 (პროცენტულად მშპ-სთან თუ სხვაგვარად არ არის მითითებული) საგარეო სექტორი სავაჭრო ბალანსი მიმდინარე ანგარიშის ბალანსი ტრანსფერების გარეშე ტრანსფერების ჩათვლით სახელმწიფო ვალები მთავრობის ვალი პროცენტულად მშპ-სთან საგარეო ვალი პროცენტულად მშპ-სთან საგარეო ვალი პროცენტულად ექსპორტთან საგარეო ვალის მომსახურება პროცენტულად ექსპორტთან საგარეო ვალი პროცენტულად ბიუჯეტის შემოსავლებთან საშინაო ვალი პროცენტულად მშპ-სთან მთავრობის ვალი პროცენტულად ბიუჯეტის შემოსავლებთან საგარეო ვალის მომსახურება პროცენტულად ბიუჯეტის შემოსავლებთან შენიშვნა: გაანგარიშებები გაკეთებულია მაკროეკონომიკური მოდელის გამოყენებით და მონაცემების თავსებადობის უზრუნვეყყოფის მიზნით, გასული პერიოდის ზოგირთი სტატისტიკური მონაცემი კორექტირებულია დანართი #2.2 ეროვნული ანგარიშები (ოპტიმისტური სცენარი) 2012 ფაქტ. 2013 ფაქტ. 2014 ფაქტ. 2015 მოსალ 2016 პროგნ. 2017 პროგნ. 2018 პროგნ. 2019 პროგნ. 21817.0 2500.3 19316.7 9491.6 1916.2 7575.4 9983.0 5782.5 4200.4 15124.3 12742.4 2381.8 26167.3 -242.7 -132.6 -110.1 25924.6 2324.3 254.2 2070.2 28248.9 24266.6 9491.5 6431.9 1482.0 4949.9 3059.6 22280.2 2406.0 19874.3 8044.4 1391.5 6652.9 11997.9 7068.5 4929.4 15475.2 12881.7 2593.5 26847.4 -512.9 -134.3 -378.6 26334.5 2437.8 224.0 2213.8 28772.3 25401.6 8044.3 6492.1 964.7 5527.4 1552.3 24163.2 2665.5 21497.8 10132.8 1443.9 8688.9 12518.3 7192.4 5325.8 17627.3 14668.9 2958.5 29187.0 -279.8 -139.5 -140.3 28907.2 2527.6 267.3 2260.3 31434.8 28019.8 10132.8 7271.6 749.5 6522.1 2861.2 26075.6 2691.0 23384.6 11110.3 1668.0 9442.3 14017.7 7292.1 6725.6 19699.3 16064.1 3635.1 31504.4 -281.8 -179.0 -102.8 31222.6 2757.5 193.0 2564.5 33980.1 30146.1 11110.3 7904.5 1143.0 6761.5 3205.9 29315.5 2897.0 26418.5 12464.7 1606.0 10858.7 16256.7 8377.9 7878.8 22811.0 18393.1 4417.9 35225.8 -240.4 -262.0 21.6 34985.5 2821.7 215.0 2606.7 37807.2 33727.1 12473.2 8500.2 1191.6 7308.6 3973.0 33727.5 3050.0 30677.5 14551.5 2004.0 12547.5 18752.7 9826.1 8926.6 26890.0 21665.3 5224.7 40141.7 -111.8 -210.0 98.2 40029.9 3009.9 200.0 2809.9 43039.9 38037.9 14551.5 9312.3 1952.0 7360.3 5239.1 38677.3 3280.0 35397.3 16675.9 2245.0 14430.9 21634.6 11499.6 10135.1 31458.7 25363.6 6095.1 45529.1 -16.7 -215.0 198.3 45512.5 3179.9 175.0 3004.9 48692.4 42836.4 16675.9 10015.1 2576.0 7439.1 6660.8 44363.2 3430.0 40933.2 19114.0 2480.0 16634.0 24965.2 13458.0 11507.2 36802.9 29692.4 7110.4 51639.5 75.7 -210.0 285.7 51715.2 3361.7 160.0 3201.7 55076.9 48335.9 19114.0 10713.7 3311.0 7402.7 8400.4 6.4% 3.3% 4.8% 2.8% 4.4% 6.9% 6.9% 6.9% 5818.1 3523.4 195.8% 1.0% 194.5% -0.9% 5982.6 3596.6 194.5% -0.7% 193.5% -0.5% 6499.7 3680.8 201.8% 3.8% 199.4% 3.1% 8447.4 3721.3 211.9% 5.0% 207.4% 4.0% 9445.2 10763.3 12207.8 13846.2 3935.5 4484.7 5086.6 5769.3 226.9% 241.9% 256.7% 272.3% 7.1% 6.6% 6.1% 6.1% 222.1% 236.7% 251.2% 266.5% 7.1% 6.6% 6.1% 6.1% 193.2% -1.4% 197.7% 2.4% 201.6% 2.0% 212.7% 5.5% 227.8% 7.1% 242.8% 6.6% 257.6% 6.1% 273.3% 6.1% 22.0% 20.7% 19.7% 18.5% 16.5% 14.5% 12.5% 10.5% 10.8% 11.3% 9.8% 10.9% 8.4% 11.3% 8.0% 10.5% 7.0% 9.5% 6.0% 8.5% 5.0% 7.5% 4.0% 6.5% (მლნ ლარი) სამომხმარებლო ხარჯები მთავრობა კერძო ინვესტიციები მთავრობა კერძო ექსპორტი საქონელი მომსახურება იმპორტი საქონელი მომსახურება მთლიანი შიდა პროდუქტი წმინდა ფაქტორული შემოსავლები მთავრობა კერძო მთლიანი ეროვნული პროდუქტი ტრანსფერები უცხოეთიდან მთავრობა კერძო მთლიანი ეროვნული განკარგვადი შემოსავალი კერძო განკარგვადი შემოსავალი მთლიანი დანაზოგები ეროვნული დანაზოგები მთავრობა კერძო საგარეო დანაზოგები (მიმდ. ანგ. დეფიციტი) მემორანდუმის მუხლები მშპ-ს ზრდა, % მშპ ერთ სულ მოსახლეზე ლარი აშშ დოლარი მშპ-ს დეფლატორი (2001 =100) პროცენტული ცვლილება, % სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2001 = 100) პროცენტული ცვლილება, % სამომხმარებლო ფასების ინდექსი, პერიოდის ბოლოს პროცენტული ცვლილება, % საპროცენტო განაკვეთი სესხებზე (ეროვნულ ვალუტაში), % საპროცენტო განაკვეთი დეპოზიტებზე (ეროვნულ ვალუტაში), % საპროცენტო განაკვეთების განფენა, % 2012 ფაქტ. 2013 ფაქტ. 2014 ფაქტ. 2015 მოსალ 2016 პროგნ. 2017 პროგნ. 2018 პროგნ. 2019 პროგნ. 11219.9 1285.8 9934.0 4881.2 985.4 3895.8 5097.7 2952.8 2144.9 7836.7 6602.6 1234.2 13362.1 -123.9 -67.7 -56.2 13238.1 1186.9 129.8 1057.1 14425.0 12391.5 4846.8 3284.4 756.8 2527.6 1562.4 11517.2 1243.7 10273.5 4158.4 719.3 3439.0 6169.7 3634.8 2534.8 8039.5 6692.2 1347.3 13805.7 -263.7 -69.0 -194.7 13542.0 1253.6 115.2 1138.4 14795.5 13062.3 4136.6 3338.4 496.1 2842.3 798.2 12118.5 1336.8 10781.7 5081.9 724.2 4357.7 6203.5 3564.2 2639.2 8940.1 7439.7 1500.5 14463.7 -138.6 -69.1 -69.5 14325.1 1252.6 132.5 1120.1 15577.7 13885.4 5021.3 3603.5 371.4 3232.0 1417.9 12574.7 1297.7 11277.0 5357.9 804.4 4553.5 6615.9 3441.6 3174.2 9679.4 7893.3 1786.2 14869.0 -133.0 -84.5 -48.5 14736.0 1301.4 91.1 1210.3 16037.4 14227.9 5243.7 3730.6 539.5 3191.2 1513.1 13199.9 1304.4 11895.5 5612.5 723.1 4889.4 7164.0 3691.9 3472.0 10453.1 8428.6 2024.5 15523.3 -105.9 -115.5 9.5 15417.3 1243.5 94.7 1148.7 16660.8 14862.8 5496.7 3745.9 525.1 3220.7 1750.8 14246.3 1288.3 12958.0 6146.4 846.5 5300.0 7752.3 4062.1 3690.2 11550.6 9306.4 2244.3 16594.4 -46.2 -86.8 40.6 16548.1 1244.3 82.7 1161.6 17792.4 15724.6 6015.5 3849.7 806.9 3042.7 2165.8 15397.7 1305.8 14091.9 6638.8 893.8 5745.1 8429.4 4480.5 3948.9 12726.6 10260.8 2465.8 17739.4 -6.5 -83.8 77.3 17732.9 1239.0 68.2 1170.8 18971.9 16690.2 6497.4 3902.2 1003.7 2898.5 2595.2 16646.0 1287.0 15358.9 7172.0 930.5 6241.4 9167.9 4942.1 4225.7 14022.4 11313.2 2709.2 18963.4 27.8 -77.1 104.9 18991.2 1234.5 58.8 1175.7 20225.7 17750.2 7019.2 3934.3 1215.9 2718.5 3084.8 83.4% 9.6% 73.8% 36.3% 7.3% 28.9% 38.2% 22.1% 16.1% 57.8% 48.7% 9.1% 100.0% -0.9% -0.5% -0.4% 99.1% 8.9% 1.0% 7.9% 108.0% 92.7% 36.3% 24.6% 5.7% 18.9% 11.7% 83.0% 9.0% 74.0% 30.0% 5.2% 24.8% 44.7% 26.3% 18.4% 57.6% 48.0% 9.7% 100.0% -1.9% -0.5% -1.4% 98.1% 9.1% 0.8% 8.2% 107.2% 94.6% 30.0% 24.2% 3.6% 20.6% 5.8% 82.8% 9.1% 73.7% 34.7% 4.9% 29.8% 42.9% 24.6% 18.2% 60.4% 50.3% 10.1% 100.0% -1.0% -0.5% -0.5% 99.0% 8.7% 0.9% 7.7% 107.7% 96.0% 34.7% 24.9% 2.6% 22.3% 9.8% 82.8% 8.5% 74.2% 35.3% 5.3% 30.0% 44.5% 23.1% 21.3% 62.5% 51.0% 11.5% 100.0% -0.9% -0.6% -0.3% 99.1% 8.8% 0.6% 8.1% 107.9% 95.7% 35.3% 25.1% 3.6% 21.5% 10.2% 83.2% 8.2% 75.0% 35.4% 4.6% 30.8% 46.1% 23.8% 22.4% 64.8% 52.2% 12.5% 100.0% -0.7% -0.7% 0.1% 99.3% 8.0% 0.6% 7.4% 107.3% 95.7% 35.4% 24.1% 3.4% 20.7% 11.3% 84.0% 7.6% 76.4% 36.3% 5.0% 31.3% 46.7% 24.5% 22.2% 67.0% 54.0% 13.0% 100.0% -0.3% -0.5% 0.2% 99.7% 7.5% 0.5% 7.0% 107.2% 94.8% 36.3% 23.2% 4.9% 18.3% 13.1% 85.0% 7.2% 77.7% 36.6% 4.9% 31.7% 47.5% 25.3% 22.3% 69.1% 55.7% 13.4% 100.0% 0.0% -0.5% 0.4% 100.0% 7.0% 0.4% 6.6% 106.9% 94.1% 36.6% 22.0% 5.7% 16.3% 14.6% 85.9% 6.6% 79.3% 37.0% 4.8% 32.2% 48.3% 26.1% 22.3% 71.3% 57.5% 13.8% 100.0% 0.1% -0.4% 0.6% 100.1% 6.5% 0.3% 6.2% 106.7% 93.6% 37.0% 20.7% 6.4% 14.3% 16.3% (რეალური, მლნ ლარი, 2001=100) სამომხმარებლო ხარჯები მთავრობა კერძო ინვესტიციები მთავრობა კერძო ექსპორტი საქონელი მომსახურება იმპორტი საქონელი მომსახურება მთლიანი შიდა პროდუქტი წმინდა ფაქტორული შემოსავლები მთავრობა კერძო მთლიანი ეროვნული პროდუქტი ტრანსფერები უცხოეთიდან მთავრობა კერძო მთლიანი ეროვნული განკარგვადი შემოსავალი კერძო განკარგვადი შემოსავალი მთლიანი დანაზოგები ეროვნული დანაზოგები მთავრობა კერძო საგარეო დანაზოგები (მიმდ. ანგ. დეფიციტი) (პროცენტულად მშპ-სთან) სამომხმარებლო ხარჯები მთავრობა კერძო ინვესტიციები მთავრობა კერძო ექსპორტი საქონელი მომსახურება იმპორტი საქონელი მომსახურება მთლიანი შიდა პროდუქტი წმინდა ფაქტორული შემოსავლები მთავრობა კერძო მთლიანი ეროვნული პროდუქტი ტრანსფერები უცხოეთიდან მთავრობა კერძო მთლიანი ეროვნული განკარგვადი შემოსავალი კერძო განკარგვადი შემოსავალი მთლიანი დანაზოგები ეროვნული დანაზოგები მთავრობა კერძო საგარეო დანაზოგები (მიმდ. ანგ. დეფიციტი) დანართი #2.3 ნაერთი ბიუჯეტი (ოპტიმისტური სცენარი) 2012 ფაქტ. 2013 ფაქტ. 2014 ფაქტ. 2015 მოსალ 2016 პროგნ. 2017 პროგნ. 2018 პროგნ. 2019 პროგნ. შემოსავლები გადასახადები არაპირდაპირი გადასახადები პირდაპირი გადასახადები სოციალური შენატანები გრანტები სხვა შემოსავლები 7,560.0 6,671.0 3,790.0 2,881.0 0.0 270.9 618.2 7,434.2 6,659.3 3,659.4 2,999.9 0.0 238.9 536.0 8,118.8 7,241.6 4,203.6 3,037.9 0.0 279.5 597.8 8,855.0 7,975.0 4,551.0 3,424.0 0.0 270.0 610.0 9,577.0 10,542.0 11,806.0 13,116.0 8,722.0 9,727.0 10,986.0 12,296.0 4,957.0 5,540.0 6,237.0 6,961.0 3,765.0 4,187.0 4,749.0 5,335.0 0.0 0.0 0.0 0.0 255.0 225.0 200.0 190.0 600.0 590.0 620.0 630.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება პროცენტი საგარეო საშინაო სუბსიდიები გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები 6,078.0 1,202.6 1,297.7 253.5 132.6 120.9 514.1 16.7 1,857.6 935.8 6,469.4 1,395.0 1,010.9 237.5 134.3 103.2 547.6 14.9 2,295.0 968.5 7,369.3 1,521.9 1,143.6 248.4 139.5 108.9 625.8 12.2 2,791.2 1,026.3 7,712.0 1,570.0 1,121.0 339.0 179.0 160.0 685.0 77.0 3,020.0 900.0 8,385.4 1,658.7 1,230.1 482.0 262.0 220.0 672.1 39.7 3,217.0 1,085.8 8,590.0 1,730.0 1,320.0 345.0 210.0 135.0 730.0 25.0 3,370.0 1,070.0 9,230.0 1,850.0 1,430.0 335.0 215.0 120.0 760.0 25.0 3,670.0 1,160.0 9,805.0 1,930.0 1,500.0 325.0 210.0 115.0 780.0 30.0 3,970.0 1,270.0 საოპერაციო სალდო 1,482.0 964.7 749.5 1,143.0 1,191.6 1,952.0 2,576.0 3,311.0 არაფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა ზრდა შემცირება 1,636.7 1,916.2 -279.5 1,265.9 1,391.5 -125.7 1,329.2 1,443.9 -114.7 1,368.0 1,668.0 -300.0 1,436.0 1,686.0 -250.0 1,884.0 2,004.0 -120.0 2,195.0 2,245.0 -50.0 2,440.0 2,480.0 -40.0 მთლიანი სალდო -154.7 -301.1 -579.7 -225.0 -244.4 68.0 381.0 871.0 293.2 332.7 -39.5 600.0 5.3 -35.0 48.9 -8.6 594.7 689.9 -95.2 152.1 189.5 -37.4 233.7 269.2 -35.4 209.2 77.6 -35.0 134.1 -21.4 131.6 585.8 -454.2 -325.7 -459.0 133.3 216.1 274.3 -58.2 1,001.0 507.6 -35.0 568.4 -25.8 493.4 996.9 -503.4 205.3 99.7 105.6 290.0 370.0 -80.0 915.0 261.0 -35.0 326.0 -30.0 654.0 1,020.0 -366.0 400.0 300.0 100.0 345.0 436.0 -91.0 850.6 135.6 -35.0 200.0 -29.4 715.0 1,075.0 -360.0 261.2 261.2 0.0 400.0 430.0 -30.0 1,115.0 315.0 -35.0 400.0 -50.0 800.0 1,200.0 -400.0 783.0 783.0 0.0 300.0 330.0 -30.0 985.0 325.0 -35.0 400.0 -40.0 660.0 1,250.0 -590.0 1,066.0 1,066.0 0.0 240.0 270.0 -30.0 930.0 325.0 -35.0 400.0 -40.0 605.0 1,300.0 -695.0 1,561.0 1,561.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 მთავრობის საგარეო ვალი, მლნ აშშ დოლარი საგარეო ვალის მომსახურება, მლნ აშშ დოლარი ძირითადი თანხა, მლნ. აშშ დოლარი პროცენტი, მლნ აშშ დოლარი მთავრობის საშინაო ვალი, მლნ ლარი მთავრობის საგარეო ვალი პროცენტულად მშპ-თან 4357.1 138.0 57.7 80.3 1895.2 27.6% 4202.0 353.8 273.1 80.7 2016.9 27.2% 4199.8 364.1 285.1 79.0 2570.4 26.8% 4487.9 240.1 161.2 78.9 2861.4 34.2% 4785.8 259.2 150.0 109.2 3026.4 32.6% 5119.2 254.2 166.7 87.5 3391.4 30.6% 5394.2 335.4 245.8 89.6 3756.4 28.4% 5646.2 377.1 289.6 87.5 4121.4 26.2% მთავრობის საგარეო ვალი პროცენტულად ექსპორტთან მთავრობის საგარეო ვალის მომსახურება პროცენტულად ექსპორტთან მთავრობის საგარეო ვალის პროცენტის მომსახურება პროცენტულად ექსპორტთან მთავრობის ვალი პროცენტულად ბიუჯეტის შემოსავლებთან მთავრობის საგარეო ვალის მომსახურება პროცენტულად ბიუჯეტის შემოსავლებთან 72.1% 58.3% 59.2% 72.7% 70.7% 65.5% 59.8% 54.3% 2.3% 4.9% 5.1% 3.9% 3.8% 3.3% 3.7% 3.6% 1.3% 1.1% 1.1% 1.3% 1.6% 1.1% 1.0% 0.8% 120.5% 125.3% 128.1% 154.0% 151.5% 148.7% 141.5% 134.7% 3.0% 7.9% 7.9% 6.2% 6.5% 5.8% 6.8% 6.9% (მლნ ლარი) ფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა ზრდა შემცირება ვალდებულებების წმინდა ზრდა საშინაო ფულად საკრედიტო ორგანოები სხვა ვალდებულებები სხვა კრედიტორული დავალიანება საგარეო აღება დაფარვა დეპოზიტებზე ნაშთის ცვლილება (+ ზრდა) ეროვნული ბანკი კომერციული ბანკები ბალანსი მემორანდუმის მუხლები 2012 ფაქტ. 2013 ფაქტ. 2014 ფაქტ. 2015 მოსალ 2016 პროგნ. 2017 პროგნ. 2018 პროგნ. 2019 პროგნ. მთავრობის საგარეო ვალის მომსახურება პროცენტულად ხარჯებსა და არაფინანსური აქტივების შეძენასთან 2.9% 7.5% 7.3% 5.8% 6.2% 5.8% 7.0% 7.4% მთავრობის საგარეო ვალის პროცენტის დაფარვა პროცენტულად ხარჯებსა და არაფინანსური აქტივების შეძენასთან 1.7% 1.7% 1.6% 1.9% 2.6% 2.0% 1.9% 1.7% შემოსავლები გადასახადები არაპირდაპირი გადასახადები პირდაპირი გადასახადები სოციალური შენატანები გრანტები სხვა შემოსავლები 28.9% 25.5% 14.5% 11.0% 0.0% 1.0% 2.4% 27.7% 24.8% 13.6% 11.2% 0.0% 0.9% 2.0% 27.8% 24.8% 14.4% 10.4% 0.0% 1.0% 2.0% 28.1% 25.3% 14.4% 10.9% 0.0% 0.9% 1.9% 27.2% 24.8% 14.1% 10.7% 0.0% 0.7% 1.7% 26.3% 24.2% 13.8% 10.4% 0.0% 0.6% 1.5% 25.9% 24.1% 13.7% 10.4% 0.0% 0.4% 1.4% 25.4% 23.8% 13.5% 10.3% 0.0% 0.4% 1.2% ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება პროცენტი საგარეო საშინაო სუბსიდიები გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები 23.2% 4.6% 5.0% 1.0% 0.5% 0.5% 2.0% 0.1% 7.1% 3.6% 24.1% 5.2% 3.8% 0.9% 0.5% 0.4% 2.0% 0.1% 8.5% 3.6% 25.2% 5.2% 3.9% 0.9% 0.5% 0.4% 2.1% 0.0% 9.6% 3.5% 24.5% 5.0% 3.6% 1.1% 0.6% 0.5% 2.2% 0.2% 9.6% 2.9% 23.8% 4.7% 3.5% 1.4% 0.7% 0.6% 1.9% 0.1% 9.1% 3.1% 21.4% 4.3% 3.3% 0.9% 0.5% 0.3% 1.8% 0.1% 8.4% 2.7% 20.3% 4.1% 3.1% 0.7% 0.5% 0.3% 1.7% 0.1% 8.1% 2.5% 19.0% 3.7% 2.9% 0.6% 0.4% 0.2% 1.5% 0.1% 7.7% 2.5% საოპერაციო სალდო 5.7% 3.6% 2.6% 3.6% 3.4% 4.9% 5.7% 6.4% არაფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა ზრდა შემცირება 6.3% 7.3% -1.1% 4.7% 5.2% -0.5% 4.6% 4.9% -0.4% 4.3% 5.3% -1.0% 4.1% 4.8% -0.7% 4.7% 5.0% -0.3% 4.8% 4.9% -0.1% 4.7% 4.8% -0.1% მთლიანი სალდო -0.6% -1.1% -2.0% -0.7% -0.7% 0.2% 0.8% 1.7% 1.1% 1.3% -0.2% 2.3% 0.0% -0.1% 0.2% 0.0% 2.3% 2.6% -0.4% 0.6% 0.7% -0.1% 0.9% 1.0% -0.1% 0.8% 0.3% -0.1% 0.5% -0.1% 0.5% 2.2% -1.7% -1.2% -1.7% 0.5% 0.7% 0.9% -0.2% 3.4% 1.7% -0.1% 1.9% -0.1% 1.7% 3.4% -1.7% 0.7% 0.3% 0.4% 0.9% 1.2% -0.3% 2.9% 0.8% -0.1% 1.0% -0.1% 2.1% 3.2% -1.2% 1.3% 1.0% 0.3% 1.0% 1.2% -0.3% 2.4% 0.4% -0.1% 0.6% -0.1% 2.0% 3.1% -1.0% 0.7% 0.7% 0.0% 1.0% 1.1% -0.1% 2.8% 0.8% -0.1% 1.0% -0.1% 2.0% 3.0% -1.0% 2.0% 2.0% 0.0% 0.7% 0.7% -0.1% 2.2% 0.7% -0.1% 0.9% -0.1% 1.4% 2.7% -1.3% 2.3% 2.3% 0.0% 0.5% 0.5% -0.1% 1.8% 0.6% -0.1% 0.8% -0.1% 1.2% 2.5% -1.3% 3.0% 3.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% (პროცენტულად მშპ-სთან) ფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა ზრდა შემცირება ვალდებულებების წმინდა ზრდა საშინაო ფულად საკრედიტო ორგანოები სხვა ვალდებულებები სხვა კრედიტორული დავალიანება საგარეო აღება დაფარვა დეპოზიტებზე ნაშთის ცვლილება (+ ზრდა) ეროვნული ბანკი კომერციული ბანკები ბალანსი დანართი #2.4 საგადასახდელო ბალანსი (ოპტიმისტური სცენარი) 2012 ფაქტ. 2013 ფაქტ. 2014 ფაქტ. 2015 მოსალ 2016 პროგნ. 2017 პროგნ. 2018 პროგნ. 2019 პროგნ. -1852.9 -4214.9 3501.9 -7716.8 1101.4 2543.8 -1442.4 -147.0 567.5 -714.5 -80.3 -634.2 1407.6 153.9 1253.7 1907.7 360.1 1539.6 8.0 -54.8 0.0 -933.2 -3494.9 4249.6 -7744.4 1404.3 2963.5 -1559.2 -308.3 630.6 -938.9 -80.7 -858.2 1465.6 134.7 1330.9 883.6 79.1 951.8 -147.3 49.6 0.0 -1620.5 -4234.3 4073.5 -8307.8 1340.8 3016.3 -1675.5 -158.5 662.8 -821.3 -79.0 -742.3 1431.6 151.4 1280.2 1496.2 279.4 1148.2 68.6 124.3 0.0 -1412.3 -3864.3 3212.4 -7076.7 1361.4 2962.8 -1601.4 -124.1 680.1 -804.2 -78.9 -725.3 1214.7 85.0 1129.7 1169.4 288.1 1037.3 -156.0 242.9 0.0 -1655.4 -4173.0 3490.8 -7663.8 1442.0 3282.8 -1840.8 -100.1 719.2 -819.3 -109.2 -710.2 1175.7 89.6 1086.1 1901.0 297.9 1340.8 262.4 -245.6 0.0 -2183.0 -4933.0 4094.2 -9027.2 1542.5 3719.4 -2176.9 -46.6 752.7 -799.2 -87.5 -711.7 1254.1 83.3 1170.8 2669.3 333.3 1587.0 749.0 -486.3 0.0 -2775.3 -5776.7 4791.5 -10568.2 1683.3 4222.9 -2539.6 -6.9 796.8 -803.7 -89.6 -714.1 1325.0 72.9 1252.1 3317.3 275.0 1985.0 1057.3 -542.0 0.0 -3500.2 -6764.3 5607.5 -12371.8 1832.0 4794.7 -2962.7 31.5 839.1 -807.6 -87.5 -720.1 1400.7 66.7 1334.0 4134.3 252.1 2467.0 1415.2 -634.1 0.0 -11.7% -26.6% 22.1% -48.7% 6.9% 16.1% -9.1% -0.9% 3.6% -4.5% -0.5% -4.0% 8.9% 1.0% 7.9% 12.0% 2.3% 9.7% 0.1% -0.3% 0.0% -5.8% -21.7% 26.3% -48.0% 8.7% 18.4% -9.7% -1.9% 3.9% -5.8% -0.5% -5.3% 9.1% 0.8% 8.2% 5.5% 0.5% 5.9% -0.9% 0.3% 0.0% -9.8% -25.6% 24.6% -50.3% 8.1% 18.2% -10.1% -1.0% 4.0% -5.0% -0.5% -4.5% 8.7% 0.9% 7.7% 9.1% 1.7% 6.9% 0.4% 0.8% 0.0% -10.2% -27.8% 23.1% -51.0% 9.8% 21.3% -11.5% -0.9% 4.9% -5.8% -0.6% -5.2% 8.8% 0.6% 8.1% 8.4% 2.1% 7.5% -1.1% 1.8% 0.0% -11.3% -28.4% 23.8% -52.2% 9.8% 22.4% -12.5% -0.7% 4.9% -5.6% -0.7% -4.8% 8.0% 0.6% 7.4% 13.0% 2.0% 9.1% 1.8% -1.7% 0.0% -13.1% -29.5% 24.5% -54.0% 9.2% 22.2% -13.0% -0.3% 4.5% -4.8% -0.5% -4.3% 7.5% 0.5% 7.0% 16.0% 2.0% 9.5% 4.5% -2.9% 0.0% -14.6% -30.5% 25.3% -55.7% 8.9% 22.3% -13.4% 0.0% 4.2% -4.2% -0.5% -3.8% 7.0% 0.4% 6.6% 17.5% 1.4% 10.5% 5.6% -2.9% 0.0% -16.3% -31.4% 26.1% -57.5% 8.5% 22.3% -13.8% 0.1% 3.9% -3.8% -0.4% -3.3% 6.5% 0.3% 6.2% 19.2% 1.2% 11.5% 6.6% -2.9% 0.0% (მლნ აშშ დოლარი) მიმდინარე ანგარიში სავაჭრო ბალანსი საქონლის ექსპორტი საქონლის იმპორტი მომსახურების ბალანსი მომსახურების ექსპორტი მომსახურების იმპორტი წმინდა ფაქტორული შემოსავლები მუშაკთა შრომის ანაზღაურება პროცენტების გადახდა მთავრობა კერძო წმინდა მიმდინარე ტრანსფერები მთავრობა კერძო კაპიტალის და ფინანსური ანგარიში მთავრობა კერძო საბანკო სისტემა რეზერვების ცვლილება (- ზრდა) ბალანსი (პროცენტულად მშპ-სთან) მიმდინარე ანგარიში სავაჭრო ბალანსი საქონლის ექსპორტი საქონლის იმპორტი მომსახურების ბალანსი მომსახურების ექსპორტი მომსახურების იმპორტი წმინდა ფაქტორული შემოსავლები მუშაკთა შრომის ანაზღაურება პროცენტების გადახდა მთავრობა კერძო წმინდა მიმდინარე ტრანსფერები მთავრობა კერძო კაპიტალის და ფინანსური ანგარიში მთავრობა კერძო საბანკო სისტემა რეზერვების ცვლილება (- ზრდა) ბალანსი დანართი #2.5 დეპოზიტური კორპორაციების მიმოხილვა (ოპტიმისტური სცენარი) 2012 ფაქტ. 2013 ფაქტ. 2014 ფაქტ. 2015 მოსალ 2016 პროგნ. 2017 პროგნ. 2018 პროგნ. 2019 პროგნ. წმინდა უცხოური აქტივები 978.7 უცხოური აქტივები 6,029.1 უცხოური ვალდებულებები 5,050.4 საშინაო აქტივები 6,925.0 მთავრობის წმინდა დავალიანება -79.5 ეკონომიკის დანარჩენი სექტორის დავალიანება 9,085.7 სხვა მუხლები წმინდა -2,081.1 ფართო ფული M3 7,903.7 ფართო ფული M2 4,069.2 ნაღდი ფული ბანკებს გარეთ 1,550.0 დეპოზიტები ეროვნულ ვალუტაში 2,519.1 დეპოზიტები უცხოურ ვალუტაში 3,834.6 1,195.2 6,545.8 5,350.6 8,641.4 569.8 10,764.9 -2,693.3 9,836.6 5,418.4 1,899.6 3,518.8 4,418.2 923.3 6,610.7 5,687.4 10,266.5 648.9 13,263.1 -3,645.5 11,189.8 5,911.3 1,942.6 3,968.7 5,278.5 960.2 8,705.2 7,745.0 12,656.8 213.9 15,711.6 -3,268.8 13,617.0 6,634.3 2,136.2 4,498.2 6,982.7 920.1 9,829.2 8,909.1 15,253.7 -114.1 18,883.2 -3,515.4 16,173.8 7,896.4 2,479.0 5,417.4 8,277.4 289.6 11,606.7 11,317.1 20,024.2 -932.1 24,752.6 -3,796.4 20,313.8 9,886.5 2,953.7 6,932.8 10,427.3 -947.2 13,589.1 14,536.3 26,328.7 -2,033.1 32,476.9 -4,115.1 25,381.6 12,320.1 3,502.8 8,817.3 13,061.5 -2,821.8 15,910.0 18,731.8 34,535.4 -3,629.1 42,641.0 -4,476.5 31,713.6 15,352.8 4,153.9 11,198.8 16,360.9 3.31 6.43 60.4% 2.43 1.25 34.7% 2.73 4.95 55.7% 2.47 1.36 40.1% 2.61 4.94 57.1% 2.49 1.31 45.4% 2.31 4.75 60.8% 2.68 1.30 49.9% 2.18 4.46 60.4% 2.64 1.29 53.6% 1.98 4.06 60.1% 2.65 1.29 61.7% 1.79 3.70 59.7% 2.65 1.29 71.3% 1.63 3.36 59.4% 2.64 1.28 82.6% წმინდა უცხოური აქტივები 7.7% უცხოური აქტივები 7.1% უცხოური ვალდებულებები 6.9% საშინაო აქტივები 11.9% მთავრობის წმინდა დავალიანება -162.6% ეკონომიკის დანარჩენი სექტორის დავალიანება 13.3% სხვა მუხლები წმინდა 6.2% ფართო ფული M3 11.4% ფართო ფული M2 7.6% ნაღდი ფული ბანკებს გარეთ 7.7% დეპოზიტები ეროვნულ ვალუტაში 7.5% დეპოზიტები უცხოურ ვალუტაში 15.7% 22.1% 8.6% 5.9% 24.8% 816.4% 18.5% 29.4% 24.5% 33.2% 22.6% 39.7% 15.2% -22.8% 1.0% 6.3% 18.8% 13.9% 23.2% 35.4% 13.8% 9.1% 2.3% 12.8% 19.5% 4.0% 31.7% 36.2% 23.3% -67.0% 18.5% -10.3% 21.7% 12.2% 10.0% 13.3% 32.3% -4.2% 12.9% 15.0% 20.5% -153.3% 20.2% 7.5% 18.8% 19.0% 16.0% 20.4% 18.5% -68.5% 18.1% 27.0% 31.3% -717.1% 31.1% 8.0% 25.6% 25.2% 19.1% 28.0% 26.0% -427.0% 17.1% 28.4% 31.5% -118.1% 31.2% 8.4% 24.9% 24.6% 18.6% 27.2% 25.3% -197.9% 17.1% 28.9% 31.2% -78.5% 31.3% 8.8% 24.9% 24.6% 18.6% 27.0% 25.3% 4.5% 24.4% 19.9% 32.2% 2.1% 40.1% -10.0% 36.6% 20.2% 7.1% 13.1% 16.5% 3.2% 22.6% 19.5% 35.2% 2.2% 45.4% -12.5% 38.3% 20.3% 6.7% 13.6% 18.1% 3.0% 27.6% 24.6% 40.2% 0.7% 49.9% -10.4% 43.2% 21.1% 6.8% 14.3% 22.2% 2.6% 27.9% 25.3% 43.3% -0.3% 53.6% -10.0% 45.9% 22.4% 7.0% 15.4% 23.5% 0.7% 28.9% 28.2% 49.9% -2.3% 61.7% -9.5% 50.6% 24.6% 7.4% 17.3% 26.0% -2.1% 29.8% 31.9% 57.8% -4.5% 71.3% -9.0% 55.7% 27.1% 7.7% 19.4% 28.7% -5.5% 30.8% 36.3% 66.9% -7.0% 82.6% -8.7% 61.4% 29.7% 8.0% 21.7% 31.7% (მლნ ლარი) მემორანდუმის მუხლები ფულის მიმოქცევის სიჩქარე M3 ფულის მიმოქცევის სიჩქარე M2 დოლარიზაციის კოეფიციენტი ფულის მულტიპლიკატორი M3 ფულის მულტიპლიკატორი M2 კერძო სექტორის კრედიტი პროც. მშპ-სთან (პროცენტულად წინა წელთან) (პროცენტულად მშპ-სთან) წმინდა უცხოური აქტივები უცხოური აქტივები უცხოური ვალდებულებები საშინაო აქტივები მთავრობის წმინდა დავალიანება ეკონომიკის დანარჩენი სექტორის დავალიანება სხვა მუხლები წმინდა ფართო ფული M3 ფართო ფული M2 ნაღდი ფული ბანკებს გარეთ დეპოზიტები ეროვნულ ვალუტაში დეპოზიტები უცხოურ ვალუტაში 3.7% 23.0% 19.3% 26.5% -0.3% 34.7% -8.0% 30.2% 15.6% 5.9% 9.6% 14.7% დანართი #2.6 ეროვნული ბანკის მიმოხილვა (ოპტიმისტური სცენარი) 2012 ფაქტ. 2013 ფაქტ. 2014 ფაქტ. 2015 მოსალ 2016 პროგნ. 2017 პროგნ. 2018 პროგნ. 2019 პროგნ. წმინდა უცხოური აქტივები უცხოური აქტივები ოფიციალური საერთთაშორისო რეზერვი სხვა უცხოური აქტივები უცხოური ვალდებულებები საშინაო აქტივები მთავრობის წმინდა დავალიანება მთავრობის სასესხო დავალიანება მთავრობის დეპოზიტები კომერციული ბანკების დავალიანება სხვა მუხლები წმინდა სარეზერვო ფული ნაღდი ფული მიმოქცევაში სავალდებულო რეზერვი ნაშთი საკორესპონდენტო და სხვა ანგარიშებზე 3,802.7 4,760.9 4,759.6 1.3 958.2 -547.4 -416.8 530.5 947.3 -171.8 41.2 3,255.3 1,918.1 874.4 462.9 4,317.8 4,903.8 4,902.3 1.5 586.0 -328.7 35.3 523.6 488.3 -284.5 -79.5 3,989.1 2,351.6 992.6 644.9 4,564.1 5,032.9 5,030.1 2.8 468.8 -63.1 -66.3 521.6 587.9 211.7 -208.4 4,501.0 2,462.1 1,154.4 884.5 5,324.3 5,897.9 5,894.9 3.1 573.6 -238.5 -401.3 486.6 887.9 867.3 -704.5 5,085.9 2,672.1 1,575.2 838.6 5,942.9 6,487.8 6,484.3 3.4 544.9 176.8 -729.3 451.6 1,180.9 1,681.1 -774.9 6,119.7 3,123.6 1,796.5 1,199.6 7,137.8 7,655.4 7,651.5 3.9 517.7 531.4 -1,547.3 416.6 1,963.9 2,934.0 -855.2 7,669.2 3,774.1 2,087.4 1,807.7 8,464.9 8,956.7 8,952.3 4.4 491.8 1,108.5 -2,648.3 381.6 3,029.9 4,703.1 -946.3 9,573.5 4,537.0 2,413.0 2,623.4 10,012.0 10,479.2 10,474.2 5.0 467.2 2,003.2 -4,244.3 346.6 4,590.9 7,297.1 -1,049.6 12,015.2 5,454.2 2,788.5 3,772.4 მემორანდუმის მუხლები საერთაშორისო რეზერვები ერთი თვის საშუალო იმპორტის ჯერადი მლნ აშშ დოლარი 3.8 2873.0 3.6 2823.4 3.2 2699.1 3.4 2456.2 3.4 2701.8 3.4 3188.1 3.4 3730.1 3.4 4364.2 13.2% 1.1% 1.1% -37.5% -29.0% 19.5% 492.1% -22.8% 25.0% -59.9% 0.4% 12.2% 9.4% 16.2% 17.1% 13.5% 3.0% 3.0% 13.1% -38.9% -39.9% -108.5% -1.3% -48.5% 65.6% -293.1% 22.5% 22.6% 13.5% 39.3% 5.7% 2.6% 2.6% 90.4% -20.0% -80.8% -287.8% -0.4% 20.4% -174.4% 162.1% 12.8% 4.7% 16.3% 37.2% 16.7% 17.2% 17.2% 8.1% 22.3% 278.1% 505% -6.7% 51.0% 309.8% 238.0% 13.0% 8.5% 36.5% -5.2% 11.6% 10.0% 10.0% 11.8% -5.0% -174.1% 81.7% -7.2% 33.0% 93.8% 10.0% 20.3% 16.9% 14.0% 43.1% 20.1% 18.0% 18.0% 14.0% -5.0% 200.6% 112.2% -7.7% 66.3% 74.5% 10.4% 25.3% 20.8% 16.2% 50.7% 18.6% 17.0% 17.0% 13.4% -5.0% 108.6% 71.2% -8.4% 54.3% 60.3% 10.6% 24.8% 20.2% 15.6% 45.1% 18.3% 17.0% 17.0% 13.4% -5.0% 80.7% 60.3% -9.2% 51.5% 55.2% 10.9% 25.5% 20.2% 15.6% 43.8% 14.5% 18.2% 18.2% 0.0% 3.7% -2.1% -1.6% 2.0% 3.6% -0.7% 0.2% 12.4% 7.3% 3.3% 1.8% 16.1% 18.3% 18.3% 0.0% 2.2% -1.2% 0.1% 2.0% 1.8% -1.1% -0.3% 14.9% 8.8% 3.7% 2.4% 15.6% 17.2% 17.2% 0.0% 1.6% -0.2% -0.2% 1.8% 2.0% 0.7% -0.7% 15.4% 8.4% 4.0% 3.0% 16.9% 18.7% 18.7% 0.0% 1.8% -0.8% -1.3% 1.5% 2.8% 2.8% -2.2% 16.1% 8.5% 5.0% 2.7% 16.9% 18.4% 18.4% 0.0% 1.5% 0.5% -2.1% 1.3% 3.4% 4.8% -2.2% 17.4% 8.9% 5.1% 3.4% 17.8% 19.1% 19.1% 0.0% 1.3% 1.3% -3.9% 1.0% 4.9% 7.3% -2.1% 19.1% 9.4% 5.2% 4.5% 18.6% 19.7% 19.7% 0.0% 1.1% 2.4% -5.8% 0.8% 6.7% 10.3% -2.1% 21.0% 10.0% 5.3% 5.8% 19.4% 20.3% 20.3% 0.0% 0.9% 3.9% -8.2% 0.7% 8.9% 14.1% -2.0% 23.3% 10.6% 5.4% 7.3% (მლნ ლარი) (პროცენტულად წინა წელთან) წმინდა უცხოური აქტივები უცხოური აქტივები ოფიციალური საერთთაშორისო რეზერვი სხვა უცხოური აქტივები უცხოური ვალდებულებები საშინაო აქტივები მთავრობის წმინდა დავალიანება მთავრობის სასესხო დავალიანება მთავრობის დეპოზიტები კომერციული ბანკების დავალიანება სხვა მუხლები წმინდა სარეზერვო ფული ნაღდი ფული მიმოქცევაში სავალდებულო რეზერვი ნაშთი საკორესპონდენტო და სხვა ანგარიშებზე (პროცენტულად მშპ-სთან) წმინდა უცხოური აქტივები უცხოური აქტივები ოფიციალური საერთთაშორისო რეზერვი სხვა უცხოური აქტივები უცხოური ვალდებულებები საშინაო აქტივები მთავრობის წმინდა დავალიანება მთავრობის სასესხო დავალიანება მთავრობის დეპოზიტები კომერციული ბანკების დავალიანება სხვა მუხლები წმინდა სარეზერვო ფული ნაღდი ფული მიმოქცევაში სავალდებულო რეზერვი ნაშთი საკორესპონდენტო და სხვა ანგარიშებზე დანართი #3.1 ძირითადი ეკონომიკური და ფინანსური ინდიკატორები (პესიმისტური სცენარი) 2012 ფაქტ. 2013 ფაქტ. 2014 ფაქტ. 2015 მოსალ 2016 პროგნ. 2017 პროგნ. 2018 პროგნ. 2019 პროგნ. 7.5% 6.4% 2.6% 3.3% 8.7% 4.8% 7.9% 2.8% 3.4% 1.5% 2.8% 1.4% 3.6% 2.7% 3.6% 2.7% 26167.3 15846.9 26847.4 16140.5 29187.0 16530.2 31504.4 13878.6 32581.6 13575.7 33498.2 13957.6 34712.3 14463.4 35970.3 14987.6 5818.1 3523.4 9491.6 -0.9% -1.4% 1.0% 5982.6 3596.6 8044.4 -0.5% 2.4% -0.7% 6499.7 3680.8 10132.8 3.1% 2.0% 3.8% 8447.4 3721.3 11110.3 4.0% 5.5% 5.0% 8736.2 3640.1 11105.7 1.9% 1.9% 1.9% 8982.0 3742.5 11577.3 1.4% 1.4% 1.4% 9307.5 3878.1 11912.5 0.9% 0.9% 0.9% 9644.8 4018.7 12247.1 0.9% 0.9% 0.9% ნაერთი ბიუჯეტი გადასახადები და სოციალური შენატანები გადასახადები ხარჯები და არა ფინანსური აქტივების ზრდა ხარჯები 8.7% 8.7% 7.1% 8.7% -0.2% -0.2% -1.7% 6.4% 8.7% 8.7% 12.1% 13.9% 10.1% 10.1% 6.4% 4.6% 2.2% 2.2% 3.0% 8.1% 3.2% 3.2% 1.9% 3.1% 4.4% 4.4% 4.1% 7.5% 3.3% 3.3% 2.7% 6.2% საგარეო სექტორი ექსპორტი საქონელი მომსახურება იმპორტი საქონელი მომსახურება 15.6% 7.9% 28.2% 15.8% 16.0% 14.9% 19.3% 21.3% 16.5% 1.6% 0.4% 8.1% -1.7% -4.1% 1.8% 7.3% 7.3% 7.5% -12.9% -21.1% -1.8% -13.1% -14.8% -4.4% 2.7% 4.1% 1.2% -4.5% -4.0% -6.9% 8.3% 12.4% 3.8% 4.3% 4.5% 3.2% 8.5% 12.2% 4.0% 2.8% 3.9% -2.0% 8.6% 12.2% 4.0% 2.9% 3.9% -2.0% 12.2% 11.4% 7.6% 22.5% 24.5% 33.2% 12.8% 13.8% 9.1% 13.0% 21.7% 12.2% 1.4% 1.1% 2.9% 5.6% 7.2% 8.4% 5.0% 6.6% 7.9% 5.2% 6.6% 7.9% 3.3 6.4 2.7 5.0 2.6 4.9 2.3 4.7 2.4 4.8 2.3 4.5 2.2 4.3 2.1 4.2 2.43 1.25 2.47 1.36 2.49 1.31 2.68 1.30 2.67 1.32 2.71 1.36 2.75 1.40 2.79 1.43 მთლიანი საერთაშორისო რეზერვები ერთი თვის საშუალო იმპორტის ჯერადი მლნ აშშ დოლარი 3.8 2873.0 3.6 2823.4 3.2 2699.1 3.4 2456.2 3.4 2357.9 3.4 2452.3 3.4 2525.8 3.4 2601.6 საპროცენტო განაკვეთები (ეროვნულ ვალუტაში), პროცენტი სესხებზე დეპოზიტებზე 22.0% 10.8% 20.7% 9.8% 19.7% 8.4% 18.5% 8.0% 16.5% 7.0% 14.5% 6.0% 12.5% 5.0% 10.5% 4.0% რეალური სექტორი ინვესტიციები 36.3% 30.0% 34.7% 35.3% 34.1% 34.6% 34.3% 34.0% ნაერთი ბიუჯეტი შემოსავლები გადასახადები და სოციალური შენატანები გადასახადები ხარჯები და არა ფინანსური აქტივების შეძენა ხარჯები არა ფინანსური აქტივების შეძენა საოპერაციო სალდო მთლიანი სალდო 28.9% 25.5% 25.5% 30.6% 23.2% 7.3% 5.7% -0.6% 27.7% 24.8% 24.8% 29.3% 24.1% 5.2% 3.6% -1.1% 27.8% 24.8% 24.8% 30.2% 25.2% 4.9% 2.6% -2.0% 28.1% 25.3% 25.3% 29.8% 24.5% 5.3% 3.6% -0.7% 27.6% 25.0% 25.0% 29.6% 25.6% 4.1% 2.0% -1.2% 27.5% 25.1% 25.1% 29.4% 25.6% 3.7% 1.9% -1.5% 27.6% 25.3% 25.3% 29.5% 26.6% 2.9% 1.0% -1.7% 27.5% 25.2% 25.2% 29.3% 27.3% 2.0% 0.2% -1.7% -26.6% -21.7% -25.6% -27.8% -25.4% -23.9% -21.8% -19.5% -20.6% -11.7% -14.9% -5.8% -18.5% -9.8% -18.9% -10.2% -15.5% -7.5% -13.8% -6.2% -10.9% -3.8% -7.8% -1.2% 34.8% 27.6% 72.1% 2.3% 95.5% 7.2% 120.5% 34.7% 27.2% 58.3% 4.9% 98.1% 7.5% 125.3% 35.6% 26.8% 59.2% 5.1% 96.4% 8.8% 128.1% 43.3% 34.2% 72.7% 3.9% 121.6% 9.1% 154.0% 44.5% 35.3% 75.5% 4.1% 127.6% 9.3% 161.2% 46.8% 36.7% 74.5% 3.7% 133.3% 10.1% 170.1% 48.1% 37.3% 72.4% 4.5% 135.0% 10.8% 174.1% 49.1% 37.7% 69.7% 4.7% 137.1% 11.5% 178.8% 3.0% 7.9% 7.9% 6.2% 6.9% 6.6% 8.4% 9.2% (პროცენტული ცვლილება წინა წელთან თუ სხვაგვარად არ არის მითითებული) ეროვნული შემოსავალი და ფასები ნომინალური მშპ რეალური მშპ ნომინალური მშპ მლნ ლარი მლნ აშშ დოლარი მშპ ერთ სულ მოსახლეზე ლარი აშშ დოლარი ინვესტიციები, მლნ ლარი სამომხმარებლო ფასების ინდექსი, საშუალო პერიოდის სამომხმარებლო ფასების ინდექსი, პერიოდის ბოლოს მშპ-ს დეფლატორი ფული და კრედიტი (პერიოდის ბოლოს) სარეზერვო ფული ფართო ფული M3 ფართო ფული M2 ფულის მიმოქცევის სიჩქარე M3 M2 ფულის მულტიპლიკატორი M3 M2 (პროცენტულად მშპ-სთან თუ სხვაგვარად არ არის მითითებული) საგარეო სექტორი სავაჭრო ბალანსი მიმდინარე ანგარიშის ბალანსი ტრანსფერების გარეშე ტრანსფერების ჩათვლით სახელმწიფო ვალები მთავრობის ვალი პროცენტულად მშპ-სთან საგარეო ვალი პროცენტულად მშპ-სთან საგარეო ვალი პროცენტულად ექსპორტთან საგარეო ვალის მომსახურება პროცენტულად ექსპორტთან საგარეო ვალი პროცენტულად ბიუჯეტის შემოსავლებთან საშინაო ვალი პროცენტულად მშპ-სთან მთავრობის ვალი პროცენტულად ბიუჯეტის შემოსავლებთან საგარეო ვალის მომსახურება პროცენტულად ბიუჯეტის შემოსავლებთან შენიშვნა: გაანგარიშებები გაკეთებულია მაკროეკონომიკური მოდელის გამოყენებით და მონაცემების თავსებადობის უზრუნვეყყოფის მიზნით, გასული პერიოდის ზოგირთი სტატისტიკური მონაცემი კორექტირებულია დანართი #3.2 ეროვნული ანგარიშები (პესიმისტური სცენარი) 2012 ფაქტ. 2013 ფაქტ. 2014 ფაქტ. 2015 მოსალ 2016 პროგნ. 2017 პროგნ. 2018 პროგნ. 2019 პროგნ. 21817.0 2500.3 19316.7 9491.6 1916.2 7575.4 9983.0 5782.5 4200.4 15124.3 12742.4 2381.8 26167.3 -242.7 -132.6 -110.1 25924.6 2324.3 254.2 2070.2 28248.9 24266.6 9491.5 6431.9 1482.0 4949.9 3059.6 22280.2 2406.0 19874.3 8044.4 1391.5 6652.9 11997.9 7068.5 4929.4 15475.2 12881.7 2593.5 26847.4 -512.9 -134.3 -378.6 26334.5 2437.8 224.0 2213.8 28772.3 25401.6 8044.3 6492.1 964.7 5527.4 1552.3 24163.2 2665.5 21497.8 10132.8 1443.9 8688.9 12518.3 7192.4 5325.8 17627.3 14668.9 2958.5 29187.0 -279.8 -139.5 -140.3 28907.2 2527.6 267.3 2260.3 31434.8 28019.8 10132.8 7271.6 749.5 6522.1 2861.2 26075.6 2691.0 23384.6 11110.3 1668.0 9442.3 14017.7 7292.1 6725.6 19699.3 16064.1 3635.1 31504.4 -281.8 -179.0 -102.8 31222.6 2757.5 193.0 2564.5 33980.1 30146.1 11110.3 7904.5 1143.0 6761.5 3205.9 26136.7 2897.0 23239.7 11105.7 1273.0 9832.7 15221.4 8026.0 7195.3 19882.1 16302.7 3579.4 32581.6 -390.2 -262.0 -128.2 32191.4 2595.4 215.0 2380.4 34786.8 31251.7 11134.2 8678.6 666.6 8012.0 2455.6 26163.7 3050.0 23113.7 11577.3 1254.0 10323.3 16490.1 9024.1 7466.0 20732.9 17039.6 3693.3 33498.2 -379.3 -210.0 -169.3 33118.9 2544.9 200.0 2344.9 35663.8 31984.8 11577.3 9500.1 629.0 8871.1 2077.2 26230.0 3280.0 22950.0 11912.5 1017.0 10895.5 17887.6 10123.6 7764.0 21317.8 17697.2 3620.6 34712.3 -361.7 -215.0 -146.7 34350.5 2466.0 175.0 2291.0 36816.6 33174.6 11912.5 10586.6 362.0 10224.6 1325.9 26223.8 3430.0 22793.8 12247.1 722.0 11525.1 19430.9 11357.0 8073.9 21931.3 18381.7 3549.6 35970.3 -306.1 -210.0 -96.1 35664.3 2390.2 160.0 2230.2 38054.4 34547.4 12247.1 11830.7 77.0 11753.7 416.4 6.4% 3.3% 4.8% 2.8% 1.5% 1.4% 2.7% 2.7% 5818.1 3523.4 195.8% 1.0% 194.5% -0.9% 5982.6 3596.6 194.5% -0.7% 193.5% -0.5% 6499.7 3680.8 201.8% 3.8% 199.4% 3.1% 8447.4 3721.3 211.9% 5.0% 207.4% 4.0% 8736.2 3640.1 215.9% 1.9% 211.3% 1.9% 8982.0 3742.5 218.9% 1.4% 214.3% 1.4% 9307.5 3878.1 220.9% 0.9% 216.2% 0.9% 9644.8 4018.7 222.9% 0.9% 218.1% 0.9% 193.2% -1.4% 197.7% 2.4% 201.6% 2.0% 212.7% 5.5% 216.7% 1.9% 219.8% 1.4% 221.7% 0.9% 223.7% 0.9% 22.0% 20.7% 19.7% 18.5% 16.5% 14.5% 12.5% 10.5% 10.8% 11.3% 9.8% 10.9% 8.4% 11.3% 8.0% 10.5% 7.0% 9.5% 6.0% 8.5% 5.0% 7.5% 4.0% 6.5% 11219.9 1285.8 9934.0 4881.2 985.4 3895.8 5097.7 2952.8 2144.9 7836.7 6602.6 1234.2 13362.1 -123.9 -67.7 -56.2 13238.1 1186.9 129.8 1057.1 14425.0 12391.5 4846.8 3284.4 756.8 2527.6 1562.4 11517.2 1243.7 10273.5 4158.4 719.3 3439.0 6169.7 3634.8 2534.8 8039.5 6692.2 1347.3 13805.7 -263.7 -69.0 -194.7 13542.0 1253.6 115.2 1138.4 14795.5 13062.3 4136.6 3338.4 496.1 2842.3 798.2 12118.5 1336.8 10781.7 5081.9 724.2 4357.7 6203.5 3564.2 2639.2 8940.1 7439.7 1500.5 14463.7 -138.6 -69.1 -69.5 14325.1 1252.6 132.5 1120.1 15577.7 13885.4 5021.3 3603.5 371.4 3232.0 1417.9 12574.7 1297.7 11277.0 5357.9 804.4 4553.5 6615.9 3441.6 3174.2 9679.4 7893.3 1786.2 14869.0 -133.0 -84.5 -48.5 14736.0 1301.4 91.1 1210.3 16037.4 14227.9 5243.7 3730.6 539.5 3191.2 1513.1 12369.1 1371.0 10998.1 5255.8 602.4 4653.3 7050.0 3717.4 3332.6 9584.2 7854.4 1729.8 15090.7 -180.7 -121.3 -59.4 14910.0 1202.1 99.6 1102.5 16112.1 14474.7 5157.0 4019.6 308.7 3710.9 1137.4 12211.0 1423.5 10787.5 5403.3 585.3 4818.0 7532.2 4122.0 3410.2 9845.4 8091.6 1753.8 15301.0 -173.2 -95.9 -77.3 15127.8 1162.4 91.4 1071.1 16290.2 14609.7 5288.2 4339.4 287.3 4052.1 948.8 12132.7 1517.2 10615.6 5510.1 470.4 5039.7 8097.6 4582.9 3514.7 10026.4 8323.5 1702.9 15714.2 -163.8 -97.3 -66.4 15550.4 1116.4 79.2 1037.1 16666.8 15018.0 5392.8 4792.5 163.9 4628.6 600.2 12021.6 1572.4 10449.2 5614.4 331.0 5283.4 8717.8 5095.4 3622.4 10215.4 8562.0 1653.4 16138.4 -137.3 -94.2 -43.1 16001.1 1072.4 71.8 1000.6 17073.5 15500.0 5494.8 5307.9 34.5 5273.4 186.8 83.4% 9.6% 73.8% 36.3% 7.3% 28.9% 38.2% 22.1% 16.1% 57.8% 48.7% 9.1% 100.0% -0.9% -0.5% -0.4% 99.1% 8.9% 1.0% 7.9% 108.0% 92.7% 36.3% 24.6% 5.7% 18.9% 11.7% 83.0% 9.0% 74.0% 30.0% 5.2% 24.8% 44.7% 26.3% 18.4% 57.6% 48.0% 9.7% 100.0% -1.9% -0.5% -1.4% 98.1% 9.1% 0.8% 8.2% 107.2% 94.6% 30.0% 24.2% 3.6% 20.6% 5.8% 82.8% 9.1% 73.7% 34.7% 4.9% 29.8% 42.9% 24.6% 18.2% 60.4% 50.3% 10.1% 100.0% -1.0% -0.5% -0.5% 99.0% 8.7% 0.9% 7.7% 107.7% 96.0% 34.7% 24.9% 2.6% 22.3% 9.8% 82.8% 8.5% 74.2% 35.3% 5.3% 30.0% 44.5% 23.1% 21.3% 62.5% 51.0% 11.5% 100.0% -0.9% -0.6% -0.3% 99.1% 8.8% 0.6% 8.1% 107.9% 95.7% 35.3% 25.1% 3.6% 21.5% 10.2% 80.2% 8.9% 71.3% 34.1% 3.9% 30.2% 46.7% 24.6% 22.1% 61.0% 50.0% 11.0% 100.0% -1.2% -0.8% -0.4% 98.8% 8.0% 0.7% 7.3% 106.8% 95.9% 34.2% 26.6% 2.0% 24.6% 7.5% 78.1% 9.1% 69.0% 34.6% 3.7% 30.8% 49.2% 26.9% 22.3% 61.9% 50.9% 11.0% 100.0% -1.1% -0.6% -0.5% 98.9% 7.6% 0.6% 7.0% 106.5% 95.5% 34.6% 28.4% 1.9% 26.5% 6.2% 75.6% 9.4% 66.1% 34.3% 2.9% 31.4% 51.5% 29.2% 22.4% 61.4% 51.0% 10.4% 100.0% -1.0% -0.6% -0.4% 99.0% 7.1% 0.5% 6.6% 106.1% 95.6% 34.3% 30.5% 1.0% 29.5% 3.8% 72.9% 9.5% 63.4% 34.0% 2.0% 32.0% 54.0% 31.6% 22.4% 61.0% 51.1% 9.9% 100.0% -0.9% -0.6% -0.3% 99.1% 6.6% 0.4% 6.2% 105.8% 96.0% 34.0% 32.9% 0.2% 32.7% 1.2% (მლნ ლარი) სამომხმარებლო ხარჯები მთავრობა კერძო ინვესტიციები მთავრობა კერძო ექსპორტი საქონელი მომსახურება იმპორტი საქონელი მომსახურება მთლიანი შიდა პროდუქტი წმინდა ფაქტორული შემოსავლები მთავრობა კერძო მთლიანი ეროვნული პროდუქტი ტრანსფერები უცხოეთიდან მთავრობა კერძო მთლიანი ეროვნული განკარგვადი შემოსავალი კერძო განკარგვადი შემოსავალი მთლიანი დანაზოგები ეროვნული დანაზოგები მთავრობა კერძო საგარეო დანაზოგები (მიმდ. ანგ. დეფიციტი) მემორანდუმის მუხლები მშპ-ს ზრდა, % მშპ ერთ სულ მოსახლეზე ლარი აშშ დოლარი მშპ-ს დეფლატორი (2001 =100) პროცენტული ცვლილება, % სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2001 = 100) პროცენტული ცვლილება, % სამომხმარებლო ფასების ინდექსი, პერიოდის ბოლოს პროცენტული ცვლილება, % საპროცენტო განაკვეთი სესხებზე (ეროვნულ ვალუტაში), % საპროცენტო განაკვეთი დეპოზიტებზე (ეროვნულ ვალუტაში), % საპროცენტო განაკვეთების განფენა, % (რეალური, მლნ ლარი, 2001=100) სამომხმარებლო ხარჯები მთავრობა კერძო ინვესტიციები მთავრობა კერძო ექსპორტი საქონელი მომსახურება იმპორტი საქონელი მომსახურება მთლიანი შიდა პროდუქტი წმინდა ფაქტორული შემოსავლები მთავრობა კერძო მთლიანი ეროვნული პროდუქტი ტრანსფერები უცხოეთიდან მთავრობა კერძო მთლიანი ეროვნული განკარგვადი შემოსავალი კერძო განკარგვადი შემოსავალი მთლიანი დანაზოგები ეროვნული დანაზოგები მთავრობა კერძო საგარეო დანაზოგები (მიმდ. ანგ. დეფიციტი) (პროცენტულად მშპ-სთან) სამომხმარებლო ხარჯები მთავრობა კერძო ინვესტიციები მთავრობა კერძო ექსპორტი საქონელი მომსახურება იმპორტი საქონელი მომსახურება მთლიანი შიდა პროდუქტი წმინდა ფაქტორული შემოსავლები მთავრობა კერძო მთლიანი ეროვნული პროდუქტი ტრანსფერები უცხოეთიდან მთავრობა კერძო მთლიანი ეროვნული განკარგვადი შემოსავალი კერძო განკარგვადი შემოსავალი მთლიანი დანაზოგები ეროვნული დანაზოგები მთავრობა კერძო საგარეო დანაზოგები (მიმდ. ანგ. დეფიციტი) დანართი #3.3 ნაერთი ბიუჯეტი (პესიმისტური სცენარი) 2012 ფაქტ. 2013 ფაქტ. 2014 ფაქტ. 2015 მოსალ 2016 პროგნ. 2017 პროგნ. 2018 პროგნ. 2019 პროგნ. შემოსავლები გადასახადები არაპირდაპირი გადასახადები პირდაპირი გადასახადები სოციალური შენატანები გრანტები სხვა შემოსავლები 7,560.0 6,671.0 3,790.0 2,881.0 0.0 270.9 618.2 7,434.2 6,659.3 3,659.4 2,999.9 0.0 238.9 536.0 8,118.8 7,241.6 4,203.6 3,037.9 0.0 279.5 597.8 8,855.0 7,975.0 4,551.0 3,424.0 0.0 270.0 610.0 9,002.0 8,147.0 4,604.0 3,543.0 0.0 255.0 600.0 9,219.0 8,404.0 4,774.0 3,630.0 0.0 225.0 590.0 9,592.0 8,772.0 4,981.0 3,791.0 0.0 200.0 620.0 9,882.0 9,062.0 5,147.0 3,915.0 0.0 190.0 630.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება პროცენტი საგარეო საშინაო სუბსიდიები გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები 6,078.0 1,202.6 1,297.7 253.5 132.6 120.9 514.1 16.7 1,857.6 935.8 6,469.4 1,395.0 1,010.9 237.5 134.3 103.2 547.6 14.9 2,295.0 968.5 7,369.3 1,521.9 1,143.6 248.4 139.5 108.9 625.8 12.2 2,791.2 1,026.3 7,712.0 1,570.0 1,121.0 339.0 179.0 160.0 685.0 77.0 3,020.0 900.0 8,335.4 1,648.7 1,220.1 482.0 262.0 220.0 662.1 39.7 3,207.0 1,075.8 8,590.0 1,730.0 1,320.0 345.0 210.0 135.0 730.0 25.0 3,370.0 1,070.0 9,230.0 1,850.0 1,430.0 335.0 215.0 120.0 760.0 25.0 3,670.0 1,160.0 9,805.0 1,930.0 1,500.0 325.0 210.0 115.0 780.0 30.0 3,970.0 1,270.0 საოპერაციო სალდო 1,482.0 964.7 749.5 1,143.0 666.6 629.0 362.0 77.0 არაფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა ზრდა შემცირება 1,636.7 1,916.2 -279.5 1,265.9 1,391.5 -125.7 1,329.2 1,443.9 -114.7 1,368.0 1,668.0 -300.0 1,073.0 1,323.0 -250.0 1,134.0 1,254.0 -120.0 967.0 1,017.0 -50.0 682.0 722.0 -40.0 მთლიანი სალდო -154.7 -301.1 -579.7 -225.0 -406.4 -505.0 -605.0 -605.0 293.2 332.7 -39.5 600.0 5.3 -35.0 48.9 -8.6 594.7 689.9 -95.2 152.1 189.5 -37.4 233.7 269.2 -35.4 209.2 77.6 -35.0 134.1 -21.4 131.6 585.8 -454.2 -325.7 -459.0 133.3 216.1 274.3 -58.2 1,001.0 507.6 -35.0 568.4 -25.8 493.4 996.9 -503.4 205.3 99.7 105.6 290.0 370.0 -80.0 915.0 261.0 -35.0 326.0 -30.0 654.0 1,020.0 -366.0 400.0 300.0 100.0 345.0 436.0 -91.0 850.6 135.6 -35.0 200.0 -29.4 715.0 1,075.0 -360.0 99.2 99.2 0.0 400.0 430.0 -30.0 1,115.0 315.0 -35.0 400.0 -50.0 800.0 1,200.0 -400.0 210.0 210.0 0.0 300.0 330.0 -30.0 985.0 325.0 -35.0 400.0 -40.0 660.0 1,250.0 -590.0 80.0 80.0 0.0 240.0 270.0 -30.0 930.0 325.0 -35.0 400.0 -40.0 605.0 1,300.0 -695.0 85.0 85.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 მთავრობის საგარეო ვალი, მლნ აშშ დოლარი საგარეო ვალის მომსახურება, მლნ აშშ დოლარი ძირითადი თანხა, მლნ. აშშ დოლარი პროცენტი, მლნ აშშ დოლარი მთავრობის საშინაო ვალი, მლნ ლარი მთავრობის საგარეო ვალი პროცენტულად მშპ-თან 4357.1 138.0 57.7 80.3 1895.2 27.6% 4202.0 353.8 273.1 80.7 2016.9 27.2% 4199.8 364.1 285.1 79.0 2570.4 26.8% 4487.9 240.1 161.2 78.9 2861.4 34.2% 4785.8 259.2 150.0 109.2 3026.4 35.3% 5119.2 254.2 166.7 87.5 3391.4 36.7% 5394.2 335.4 245.8 89.6 3756.4 37.3% 5646.2 377.1 289.6 87.5 4121.4 37.7% მთავრობის საგარეო ვალი პროცენტულად ექსპორტთან მთავრობის საგარეო ვალის მომსახურება პროცენტულად ექსპორტთან მთავრობის საგარეო ვალის პროცენტის მომსახურება პროცენტულად ექსპორტთან მთავრობის ვალი პროცენტულად ბიუჯეტის შემოსავლებთან მთავრობის საგარეო ვალის მომსახურება პროცენტულად ბიუჯეტის შემოსავლებთან 72.1% 58.3% 59.2% 72.7% 75.5% 74.5% 72.4% 69.7% 2.3% 4.9% 5.1% 3.9% 4.1% 3.7% 4.5% 4.7% 1.3% 1.1% 1.1% 1.3% 1.7% 1.3% 1.2% 1.1% 120.5% 125.3% 128.1% 154.0% 161.2% 170.1% 174.1% 178.8% 3.0% 7.9% 7.9% 6.2% 6.9% 6.6% 8.4% 9.2% მთავრობის საგარეო ვალის მომსახურება პროცენტულად ხარჯებსა და არაფინანსური აქტივების შეძენასთან 2.9% 7.5% 7.3% 5.8% 6.4% 6.2% 7.9% 8.6% მთავრობის საგარეო ვალის პროცენტის დაფარვა პროცენტულად ხარჯებსა და არაფინანსური აქტივების შეძენასთან 1.7% 1.7% 1.6% 1.9% 2.7% 2.1% 2.1% 2.0% შემოსავლები გადასახადები არაპირდაპირი გადასახადები პირდაპირი გადასახადები სოციალური შენატანები გრანტები სხვა შემოსავლები 28.9% 25.5% 14.5% 11.0% 0.0% 1.0% 2.4% 27.7% 24.8% 13.6% 11.2% 0.0% 0.9% 2.0% 27.8% 24.8% 14.4% 10.4% 0.0% 1.0% 2.0% 28.1% 25.3% 14.4% 10.9% 0.0% 0.9% 1.9% 27.6% 25.0% 14.1% 10.9% 0.0% 0.8% 1.8% 27.5% 25.1% 14.3% 10.8% 0.0% 0.7% 1.8% 27.6% 25.3% 14.3% 10.9% 0.0% 0.6% 1.8% 27.5% 25.2% 14.3% 10.9% 0.0% 0.5% 1.8% ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება პროცენტი საგარეო საშინაო სუბსიდიები გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები 23.2% 4.6% 5.0% 1.0% 0.5% 0.5% 2.0% 0.1% 7.1% 3.6% 24.1% 5.2% 3.8% 0.9% 0.5% 0.4% 2.0% 0.1% 8.5% 3.6% 25.2% 5.2% 3.9% 0.9% 0.5% 0.4% 2.1% 0.0% 9.6% 3.5% 24.5% 5.0% 3.6% 1.1% 0.6% 0.5% 2.2% 0.2% 9.6% 2.9% 25.6% 5.1% 3.7% 1.5% 0.8% 0.7% 2.0% 0.1% 9.8% 3.3% 25.6% 5.2% 3.9% 1.0% 0.6% 0.4% 2.2% 0.1% 10.1% 3.2% 26.6% 5.3% 4.1% 1.0% 0.6% 0.3% 2.2% 0.1% 10.6% 3.3% 27.3% 5.4% 4.2% 0.9% 0.6% 0.3% 2.2% 0.1% 11.0% 3.5% საოპერაციო სალდო 5.7% 3.6% 2.6% 3.6% 2.0% 1.9% 1.0% 0.2% არაფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა ზრდა შემცირება 6.3% 7.3% -1.1% 4.7% 5.2% -0.5% 4.6% 4.9% -0.4% 4.3% 5.3% -1.0% 3.3% 4.1% -0.8% 3.4% 3.7% -0.4% 2.8% 2.9% -0.1% 1.9% 2.0% -0.1% მთლიანი სალდო -0.6% -1.1% -2.0% -0.7% -1.2% -1.5% -1.7% -1.7% 1.1% 1.3% -0.2% 2.3% 0.0% -0.1% 0.2% 0.0% 2.3% 2.6% -0.4% 0.6% 0.7% -0.1% 0.9% 1.0% -0.1% 0.8% 0.3% -0.1% 0.5% -0.1% 0.5% 2.2% -1.7% -1.2% -1.7% 0.5% 0.7% 0.9% -0.2% 3.4% 1.7% -0.1% 1.9% -0.1% 1.7% 3.4% -1.7% 0.7% 0.3% 0.4% 0.9% 1.2% -0.3% 2.9% 0.8% -0.1% 1.0% -0.1% 2.1% 3.2% -1.2% 1.3% 1.0% 0.3% 1.1% 1.3% -0.3% 2.6% 0.4% -0.1% 0.6% -0.1% 2.2% 3.3% -1.1% 0.3% 0.3% 0.0% 1.2% 1.3% -0.1% 3.3% 0.9% -0.1% 1.2% -0.1% 2.4% 3.6% -1.2% 0.6% 0.6% 0.0% 0.9% 1.0% -0.1% 2.8% 0.9% -0.1% 1.2% -0.1% 1.9% 3.6% -1.7% 0.2% 0.2% 0.0% 0.7% 0.8% -0.1% 2.6% 0.9% -0.1% 1.1% -0.1% 1.7% 3.6% -1.9% 0.2% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% (მლნ ლარი) ფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა ზრდა შემცირება ვალდებულებების წმინდა ზრდა საშინაო ფულად საკრედიტო ორგანოები სხვა ვალდებულებები სხვა კრედიტორული დავალიანება საგარეო აღება დაფარვა დეპოზიტებზე ნაშთის ცვლილება (+ ზრდა) ეროვნული ბანკი კომერციული ბანკები ბალანსი მემორანდუმის მუხლები (პროცენტულად მშპ-სთან) ფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა ზრდა შემცირება ვალდებულებების წმინდა ზრდა საშინაო ფულად საკრედიტო ორგანოები სხვა ვალდებულებები სხვა კრედიტორული დავალიანება საგარეო აღება დაფარვა დეპოზიტებზე ნაშთის ცვლილება (+ ზრდა) ეროვნული ბანკი კომერციული ბანკები ბალანსი დანართი #3.4 საგადასახდელო ბალანსი (პესიმისტური სცენარი) 2012 ფაქტ. 2013 ფაქტ. 2014 ფაქტ. 2015 მოსალ 2016 პროგნ. 2017 პროგნ. 2018 პროგნ. 2019 პროგნ. -1852.9 -4214.9 3501.9 -7716.8 1101.4 2543.8 -1442.4 -147.0 567.5 -714.5 -80.3 -634.2 1407.6 153.9 1253.7 1907.7 360.1 1539.6 8.0 -54.8 0.0 -933.2 -3494.9 4249.6 -7744.4 1404.3 2963.5 -1559.2 -308.3 630.6 -938.9 -80.7 -858.2 1465.6 134.7 1330.9 883.6 79.1 951.8 -147.3 49.6 0.0 -1620.5 -4234.3 4073.5 -8307.8 1340.8 3016.3 -1675.5 -158.5 662.8 -821.3 -79.0 -742.3 1431.6 151.4 1280.2 1496.2 279.4 1148.2 68.6 124.3 0.0 -1412.3 -3864.3 3212.4 -7076.7 1361.4 2962.8 -1601.4 -124.1 680.1 -804.2 -78.9 -725.3 1214.7 85.0 1129.7 1169.4 288.1 1037.3 -156.0 242.9 0.0 -1023.2 -3448.6 3344.2 -6792.8 1506.6 2998.1 -1491.4 -162.6 656.7 -819.3 -109.2 -710.2 1081.4 89.6 991.8 981.1 297.9 1004.7 -321.5 98.2 56.2 -865.5 -3339.8 3760.0 -7099.8 1572.0 3110.8 -1538.9 -158.0 628.1 -786.1 -87.5 -698.6 1060.4 83.3 977.0 959.8 333.3 658.8 -32.3 -94.3 0.0 -552.5 -3155.7 4218.2 -7373.8 1726.4 3235.0 -1508.6 -150.7 607.5 -758.2 -89.6 -668.6 1027.5 72.9 954.6 626.0 275.0 353.4 -2.4 -73.6 0.0 -173.5 -2927.0 4732.1 -7659.1 1885.1 3364.1 -1479.0 -127.5 584.5 -712.0 -87.5 -624.5 995.9 66.7 929.2 249.3 252.1 -0.6 -2.2 -75.8 0.0 -11.7% -26.6% 22.1% -48.7% 6.9% 16.1% -9.1% -0.9% 3.6% -4.5% -0.5% -4.0% 8.9% 1.0% 7.9% 12.0% 2.3% 9.7% 0.1% -0.3% 0.0% -5.8% -21.7% 26.3% -48.0% 8.7% 18.4% -9.7% -1.9% 3.9% -5.8% -0.5% -5.3% 9.1% 0.8% 8.2% 5.5% 0.5% 5.9% -0.9% 0.3% 0.0% -9.8% -25.6% 24.6% -50.3% 8.1% 18.2% -10.1% -1.0% 4.0% -5.0% -0.5% -4.5% 8.7% 0.9% 7.7% 9.1% 1.7% 6.9% 0.4% 0.8% 0.0% -10.2% -27.8% 23.1% -51.0% 9.8% 21.3% -11.5% -0.9% 4.9% -5.8% -0.6% -5.2% 8.8% 0.6% 8.1% 8.4% 2.1% 7.5% -1.1% 1.8% 0.0% -7.5% -25.4% 24.6% -50.0% 11.1% 22.1% -11.0% -1.2% 4.8% -6.0% -0.8% -5.2% 8.0% 0.7% 7.3% 7.2% 2.2% 7.4% -2.4% 0.7% 0.4% -6.2% -23.9% 26.9% -50.9% 11.3% 22.3% -11.0% -1.1% 4.5% -5.6% -0.6% -5.0% 7.6% 0.6% 7.0% 6.9% 2.4% 4.7% -0.2% -0.7% 0.0% -3.8% -21.8% 29.2% -51.0% 11.9% 22.4% -10.4% -1.0% 4.2% -5.2% -0.6% -4.6% 7.1% 0.5% 6.6% 4.3% 1.9% 2.4% 0.0% -0.5% 0.0% -1.2% -19.5% 31.6% -51.1% 12.6% 22.4% -9.9% -0.9% 3.9% -4.8% -0.6% -4.2% 6.6% 0.4% 6.2% 1.7% 1.7% 0.0% 0.0% -0.5% 0.0% (მლნ აშშ დოლარი) მიმდინარე ანგარიში სავაჭრო ბალანსი საქონლის ექსპორტი საქონლის იმპორტი მომსახურების ბალანსი მომსახურების ექსპორტი მომსახურების იმპორტი წმინდა ფაქტორული შემოსავლები მუშაკთა შრომის ანაზღაურება პროცენტების გადახდა მთავრობა კერძო წმინდა მიმდინარე ტრანსფერები მთავრობა კერძო კაპიტალის და ფინანსური ანგარიში მთავრობა კერძო საბანკო სისტემა რეზერვების ცვლილება (- ზრდა) ბალანსი (პროცენტულად მშპ-სთან) მიმდინარე ანგარიში სავაჭრო ბალანსი საქონლის ექსპორტი საქონლის იმპორტი მომსახურების ბალანსი მომსახურების ექსპორტი მომსახურების იმპორტი წმინდა ფაქტორული შემოსავლები მუშაკთა შრომის ანაზღაურება პროცენტების გადახდა მთავრობა კერძო წმინდა მიმდინარე ტრანსფერები მთავრობა კერძო კაპიტალის და ფინანსური ანგარიში მთავრობა კერძო საბანკო სისტემა რეზერვების ცვლილება (- ზრდა) ბალანსი დანართი #3.5 დეპოზიტური კორპორაციების მიმოხილვა (პესიმისტური სცენარი) 2012 ფაქტ. 2013 ფაქტ. 2014 ფაქტ. 2015 მოსალ 2016 პროგნ. 2017 პროგნ. 2018 პროგნ. 2019 პროგნ. წმინდა უცხოური აქტივები 978.7 უცხოური აქტივები 6,029.1 უცხოური ვალდებულებები 5,050.4 საშინაო აქტივები 6,925.0 მთავრობის წმინდა დავალიანება -79.5 ეკონომიკის დანარჩენი სექტორის დავალიანება 9,085.7 სხვა მუხლები წმინდა -2,081.1 ფართო ფული M3 7,903.7 ფართო ფული M2 4,069.2 ნაღდი ფული ბანკებს გარეთ 1,550.0 დეპოზიტები ეროვნულ ვალუტაში 2,519.1 დეპოზიტები უცხოურ ვალუტაში 3,834.6 1,195.2 6,545.8 5,350.6 8,641.4 569.8 10,764.9 -2,693.3 9,836.6 5,418.4 1,899.6 3,518.8 4,418.2 923.3 6,610.7 5,687.4 10,266.5 648.9 13,263.1 -3,645.5 11,189.8 5,911.3 1,942.6 3,968.7 5,278.5 960.2 8,705.2 7,745.0 12,656.8 213.9 15,711.6 -3,268.8 13,617.0 6,634.3 2,136.2 4,498.2 6,982.7 1,496.0 8,573.3 7,077.2 12,276.3 127.9 15,642.3 -3,494.0 13,772.3 6,825.6 2,234.9 4,590.7 6,946.8 1,799.9 8,917.7 7,117.9 12,962.8 -117.1 16,808.3 -3,728.4 14,762.7 7,402.1 2,403.1 4,999.0 7,360.5 1,982.1 9,186.5 7,204.4 13,756.1 -232.1 17,959.6 -3,971.4 15,738.1 7,987.8 2,571.3 5,416.5 7,750.4 2,169.2 9,463.4 7,294.2 14,608.9 -352.1 19,184.2 -4,223.2 16,778.1 8,619.8 2,751.3 5,868.5 8,158.3 3.31 6.43 60.4% 2.43 1.25 34.7% 2.73 4.95 55.7% 2.47 1.36 40.1% 2.61 4.94 57.1% 2.49 1.31 45.4% 2.31 4.75 60.8% 2.68 1.30 49.9% 2.37 4.77 60.2% 2.67 1.32 48.0% 2.27 4.53 59.6% 2.71 1.36 50.2% 2.21 4.35 58.9% 2.75 1.40 51.7% 2.14 4.17 58.2% 2.79 1.43 53.3% წმინდა უცხოური აქტივები 7.7% უცხოური აქტივები 7.1% უცხოური ვალდებულებები 6.9% საშინაო აქტივები 11.9% მთავრობის წმინდა დავალიანება -162.6% ეკონომიკის დანარჩენი სექტორის დავალიანება 13.3% სხვა მუხლები წმინდა 6.2% ფართო ფული M3 11.4% ფართო ფული M2 7.6% ნაღდი ფული ბანკებს გარეთ 7.7% დეპოზიტები ეროვნულ ვალუტაში 7.5% დეპოზიტები უცხოურ ვალუტაში 15.7% 22.1% 8.6% 5.9% 24.8% 816.4% 18.5% 29.4% 24.5% 33.2% 22.6% 39.7% 15.2% -22.8% 1.0% 6.3% 18.8% 13.9% 23.2% 35.4% 13.8% 9.1% 2.3% 12.8% 19.5% 4.0% 31.7% 36.2% 23.3% -67.0% 18.5% -10.3% 21.7% 12.2% 10.0% 13.3% 32.3% 55.8% -1.5% -8.6% -3.0% -40.2% -0.4% 6.9% 1.1% 2.9% 4.6% 2.1% -0.5% 20.3% 4.0% 0.6% 5.6% -191.5% 7.5% 6.7% 7.2% 8.4% 7.5% 8.9% 6.0% 10.1% 3.0% 1.2% 6.1% -98.2% 6.8% 6.5% 6.6% 7.9% 7.0% 8.4% 5.3% 9.4% 3.0% 1.2% 6.2% -51.7% 6.8% 6.3% 6.6% 7.9% 7.0% 8.3% 5.3% 4.5% 24.4% 19.9% 32.2% 2.1% 40.1% -10.0% 36.6% 20.2% 7.1% 13.1% 16.5% 3.2% 22.6% 19.5% 35.2% 2.2% 45.4% -12.5% 38.3% 20.3% 6.7% 13.6% 18.1% 3.0% 27.6% 24.6% 40.2% 0.7% 49.9% -10.4% 43.2% 21.1% 6.8% 14.3% 22.2% 4.6% 26.3% 21.7% 37.7% 0.4% 48.0% -10.7% 42.3% 20.9% 6.9% 14.1% 21.3% 5.4% 26.6% 21.2% 38.7% -0.3% 50.2% -11.1% 44.1% 22.1% 7.2% 14.9% 22.0% 5.7% 26.5% 20.8% 39.6% -0.7% 51.7% -11.4% 45.3% 23.0% 7.4% 15.6% 22.3% 6.0% 26.3% 20.3% 40.6% -1.0% 53.3% -11.7% 46.6% 24.0% 7.6% 16.3% 22.7% (მლნ ლარი) მემორანდუმის მუხლები ფულის მიმოქცევის სიჩქარე M3 ფულის მიმოქცევის სიჩქარე M2 დოლარიზაციის კოეფიციენტი ფულის მულტიპლიკატორი M3 ფულის მულტიპლიკატორი M2 კერძო სექტორის კრედიტი პროც. მშპ-სთან (პროცენტულად წინა წელთან) (პროცენტულად მშპ-სთან) წმინდა უცხოური აქტივები უცხოური აქტივები უცხოური ვალდებულებები საშინაო აქტივები მთავრობის წმინდა დავალიანება ეკონომიკის დანარჩენი სექტორის დავალიანება სხვა მუხლები წმინდა ფართო ფული M3 ფართო ფული M2 ნაღდი ფული ბანკებს გარეთ დეპოზიტები ეროვნულ ვალუტაში დეპოზიტები უცხოურ ვალუტაში 3.7% 23.0% 19.3% 26.5% -0.3% 34.7% -8.0% 30.2% 15.6% 5.9% 9.6% 14.7% დანართი #3.6 ეროვნული ბანკის მიმოხილვა (პესიმისტური სცენარი) 2012 ფაქტ. 2013 ფაქტ. 2014 ფაქტ. 2015 მოსალ 2016 პროგნ. 2017 პროგნ. 2018 პროგნ. 2019 პროგნ. წმინდა უცხოური აქტივები უცხოური აქტივები ოფიციალური საერთთაშორისო რეზერვი სხვა უცხოური აქტივები უცხოური ვალდებულებები საშინაო აქტივები მთავრობის წმინდა დავალიანება მთავრობის სასესხო დავალიანება მთავრობის დეპოზიტები კომერციული ბანკების დავალიანება სხვა მუხლები წმინდა სარეზერვო ფული ნაღდი ფული მიმოქცევაში სავალდებულო რეზერვი ნაშთი საკორესპონდენტო და სხვა ანგარიშებზე 3,802.7 4,760.9 4,759.6 1.3 958.2 -547.4 -416.8 530.5 947.3 -171.8 41.2 3,255.3 1,918.1 874.4 462.9 4,317.8 4,903.8 4,902.3 1.5 586.0 -328.7 35.3 523.6 488.3 -284.5 -79.5 3,989.1 2,351.6 992.6 644.9 4,564.1 5,032.9 5,030.1 2.8 468.8 -63.1 -66.3 521.6 587.9 211.7 -208.4 4,501.0 2,462.1 1,154.4 884.5 5,324.3 5,897.9 5,894.9 3.1 573.6 -238.5 -401.3 486.6 887.9 867.3 -704.5 5,085.9 2,672.1 1,575.2 838.6 5,117.3 5,662.2 5,659.1 3.1 544.9 39.5 -487.3 451.6 938.9 1,295.6 -768.8 5,156.8 2,792.8 1,640.5 723.5 5,371.0 5,888.7 5,885.4 3.3 517.7 74.0 -732.3 416.6 1,148.9 1,642.1 -835.8 5,445.0 3,020.5 1,741.9 682.6 5,573.6 6,065.4 6,062.0 3.4 491.8 142.5 -847.3 381.6 1,228.9 1,895.0 -905.2 5,716.1 3,249.4 1,839.8 626.9 5,780.2 6,247.3 6,243.8 3.5 467.2 231.4 -967.3 346.6 1,313.9 2,175.9 -977.2 6,011.5 3,495.6 1,942.4 573.5 მემორანდუმის მუხლები საერთაშორისო რეზერვები ერთი თვის საშუალო იმპორტის ჯერადი მლნ აშშ დოლარი 3.8 2873.0 3.6 2823.4 3.2 2699.1 3.4 2456.2 3.4 2357.9 3.4 2452.3 3.4 2525.8 3.4 2601.6 13.2% 1.1% 1.1% -37.5% -29.0% 19.5% 492.1% -22.8% 25.0% -59.9% 0.4% 12.2% 9.4% 16.2% 17.1% 13.5% 3.0% 3.0% 13.1% -38.9% -39.9% -108.5% -1.3% -48.5% 65.6% -293.1% 22.5% 22.6% 13.5% 39.3% 5.7% 2.6% 2.6% 90.4% -20.0% -80.8% -287.8% -0.4% 20.4% -174.4% 162.1% 12.8% 4.7% 16.3% 37.2% 16.7% 17.2% 17.2% 8.1% 22.3% 278.1% 505% -6.7% 51.0% 309.8% 238.0% 13.0% 8.5% 36.5% -5.2% -3.9% -4.0% -4.0% 2.1% -5.0% -116.6% 21.4% -7.2% 5.7% 49.4% 9.1% 1.4% 4.5% 4.1% -13.7% 5.0% 4.0% 4.0% 4.1% -5.0% 87.4% 50.3% -7.7% 22.4% 26.7% 8.7% 5.6% 8.2% 6.2% -5.6% 3.8% 3.0% 3.0% 3.6% -5.0% 92.6% 15.7% -8.4% 7.0% 15.4% 8.3% 5.0% 7.6% 5.6% -8.2% 3.7% 3.0% 3.0% 3.6% -5.0% 62.4% 14.2% -9.2% 6.9% 14.8% 7.9% 5.2% 7.6% 5.6% -8.5% 14.5% 18.2% 18.2% 0.0% 3.7% -2.1% -1.6% 2.0% 3.6% -0.7% 0.2% 12.4% 7.3% 3.3% 1.8% 16.1% 18.3% 18.3% 0.0% 2.2% -1.2% 0.1% 2.0% 1.8% -1.1% -0.3% 14.9% 8.8% 3.7% 2.4% 15.6% 17.2% 17.2% 0.0% 1.6% -0.2% -0.2% 1.8% 2.0% 0.7% -0.7% 15.4% 8.4% 4.0% 3.0% 16.9% 18.7% 18.7% 0.0% 1.8% -0.8% -1.3% 1.5% 2.8% 2.8% -2.2% 16.1% 8.5% 5.0% 2.7% 15.7% 17.4% 17.4% 0.0% 1.7% 0.1% -1.5% 1.4% 2.9% 4.0% -2.4% 15.8% 8.6% 5.0% 2.2% 16.0% 17.6% 17.6% 0.0% 1.5% 0.2% -2.2% 1.2% 3.4% 4.9% -2.5% 16.3% 9.0% 5.2% 2.0% 16.1% 17.5% 17.5% 0.0% 1.4% 0.4% -2.4% 1.1% 3.5% 5.5% -2.6% 16.5% 9.4% 5.3% 1.8% 16.1% 17.4% 17.4% 0.0% 1.3% 0.6% -2.7% 1.0% 3.7% 6.0% -2.7% 16.7% 9.7% 5.4% 1.6% (მლნ ლარი) (პროცენტულად წინა წელთან) წმინდა უცხოური აქტივები უცხოური აქტივები ოფიციალური საერთთაშორისო რეზერვი სხვა უცხოური აქტივები უცხოური ვალდებულებები საშინაო აქტივები მთავრობის წმინდა დავალიანება მთავრობის სასესხო დავალიანება მთავრობის დეპოზიტები კომერციული ბანკების დავალიანება სხვა მუხლები წმინდა სარეზერვო ფული ნაღდი ფული მიმოქცევაში სავალდებულო რეზერვი ნაშთი საკორესპონდენტო და სხვა ანგარიშებზე (პროცენტულად მშპ-სთან) წმინდა უცხოური აქტივები უცხოური აქტივები ოფიციალური საერთთაშორისო რეზერვი სხვა უცხოური აქტივები უცხოური ვალდებულებები საშინაო აქტივები მთავრობის წმინდა დავალიანება მთავრობის სასესხო დავალიანება მთავრობის დეპოზიტები კომერციული ბანკების დავალიანება სხვა მუხლები წმინდა სარეზერვო ფული ნაღდი ფული მიმოქცევაში სავალდებულო რეზერვი ნაშთი საკორესპონდენტო და სხვა ანგარიშებზე
სხვა
პროექტი საქართველოს პარლამენტის კომიტეტებსა და ფრაქციებში "საქართველოს 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონპროექტის, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული თანდართული მასალებისა და სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის პროექტის შესაბამისი ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტის” განხილვის განრიგი (2015 წლის 5-20 ოქტომბერი) პროექტის განხილვის პარლამენტის კომიტეტი, ფრაქცია თავმჯდომარე დაესწრებიან დრო ადგილი საქართველოს 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონპროექტის და ქვეყნის ძირითადი მონაცემები და მიმართულებების 2016-2019წწ. დოკუმენტის ძირითადი პარამეტრების მოსმენა და შემდგომი ღონისძიებების დაგეგმვა 5 ოქტომბერი 16 საათი საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტი 6 ოქტომბერი საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტი თედო ჯაფარიძე დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა კომიტეტი თეიმურაზ ჭკუასელი ლევან ბერძენიშვილი ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტი ფინანსთა მინისტრის მოადგილე; გენერალური აუდიტორის წარმომადგენელი; შესაბამისი დარგობრივი სამინისტროს მინისტრი ან მინისტრის მოადგილე 16.00 პირველი რესპუბლიკის სახელობის დარბაზი 7 ოქტომბერი თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტი ირაკლი სესიაშვილი ფინანსთა მინისტრის მოადგილე; გენერალური აუდიტორის 13.00 ი. ჭავჭავაძის სახელობის 1 რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის კომიტეტი ერეკლე ტრიპოლსკი გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტი გია ჟორჟოლიანი იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი ვახტანგ ხმალაძე წარმომადგენელი; შესაბამისი დარგობრივი სამინისტროს მინისტრი ან მინისტრის მოადგილე ფინანსთა მინისტრის მოადგილე; გენერალური აუდიტორის წარმომადგენელი; შესაბამისი დარგობრივი სამინისტროს მინისტრი ან მინისტრის მოადგილე ფინანსთა მინისტრის მოადგილე; გენერალური აუდიტორის წარმომადგენელი; შესაბამისი დარგობრივი სამინისტროს მინისტრი ან მინისტრის მოადგილე დარბაზი 15.00 პირველი რესპუბლიკის სახელობის დარბაზი 17.00 პირველი რესპუბლიკის სახელობის დარბაზი 15.00 ი. ჭავჭავაძის სახელობის დარბაზი 12.00 ი. ჭავჭავაძის სახელობის დარბაზი 8 ოქტომბერი განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის კომიტეტი ივანე კიღურაძე სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტი ლერი ხაბელოვი ფინანსთა მინისტრის მოადგილე; გენერალური აუდიტორის წარმომადგენელი; შესაბამისი დარგობრივი სამინისტროს მინისტრი ან მინისტრის მოადგილე 12 ოქტომბერი ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტი დიმიტრი ხუნდაძე ფინანსთა მინისტრის მოადგილე; გენერალური აუდიტორის წარმომადგენელი; შესაბამისი დარგობრივი სამინისტროს მინისტრი ან მინისტრის მოადგილე 2 13 ოქტომბერი ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტი ეკა ბესელია დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტი ზურაბ ტყემალაძე აგრარულ საკითხთა კომიტეტი გელა სამხარაული ფინანსთა მინისტრის მოადგილე; გენერალური აუდიტორის წარმომადგენელი; შესაბამისი დარგობრივი სამინისტროს მინისტრი ან მინისტრის მოადგილე ფინანსთა მინისტრის მოადგილე; გენერალური აუდიტორის წარმომადგენელი; შესაბამისი დარგობრივი სამინისტროს მინისტრი ან მინისტრის მოადგილე 11.00 ი. ჭავჭავაძის სახელობის დარბაზი 13.00 პირველი რესპუბლიკი სახელობის დარბაზი 15 ოქტომბერი საპარლამენტო უმცირესობა დავით ბაქრაძე ფინანსთა მინისტრი/მოადგილე; გენერალური აუდიტორის წარმომადგენელი; მოთხოვნით შესაბამისი დარგობრივი სამინისტროს მინისტრი ან მინისტრის მოადგილე 14.00 დარბაზი #303 (ქუთაისი) 12:00 ი. ჭავჭავაძის სახელობის დარბაზი 19 ოქტომბერი ფრაქცია თავისუფალი დემოკრატები ირაკლი ჩიქოვანი ფინანსთა მინისტრი/მოადგილე; გენერალური აუდიტორის წარმომადგენელი; მოთხოვნით შესაბამისი დარგობრივი სამინისტროს მინისტრი ან მინისტრის მოადგილე ოქტომბერი 3 საპარლამენტო უმრავლესობა გიორგი ვოლსკი (უმრავლესობის ლიდერის მოადგილე) ფინანსთა მინისტრი/მოადგილე; გენერალური აუდიტორის წარმომადგენელი; მოთხოვნით შესაბამისი დარგობრივი სამინისტროს მინისტრი ან მინისტრის მოადგილე დარბაზი საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის შემაჯამებელი სხდომა 20 ოქტომბერი 14 საათი თბილისი ჭავჭავაძის დარბაზი 4