„საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“და „ქვეყნის ძირითადი მონაცემები და მიმართულებები 2018-2021 წლებისათვის“

საქართველოს კანონის პროექტი მიღებულია
ინიცირების თარიღი
29.09.2017
ავტორი
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
ინიციატორი
საქართველოს მთავრობა
ნომერი
#07-2/132/9
წყარო

📦 საკანონმდებლო პაკეტი

„საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“და „ქვეყნის ძირითადი მონაცემები და მიმართულებები 2018-2021 წლებისათვის“

📋 განხილვის ეტაპები

ინიციირებული ვარიანტი (1)
📄 საქართველოს მთავრობის წარდგინება (317 KB) 📄 საქართველოს მთავრობის წარდგინება (252 KB) 📄 ამონაწერი სხდომის ოქმიდან (246 KB) 📄 განკარგულება (323 KB) 📄 საქართველოს კანონის პროექტი (1.6 MB) 📝 საქართველოს კანონის პროექტი (112 KB) 📝 საქართველოს კანონის პროექტი (131 KB) 📝 საქართველოს კანონის პროექტი (268 KB) 📝 საქართველოს კანონის პროექტი (180 KB) 📝 საქართველოს კანონის პროექტი (847 KB) 📝 საქართველოს კანონის პროექტი (149 KB) 📝 საქართველოს კანონის პროექტი (33 KB) 📝 საქართველოს კანონის პროექტი (131 KB) 📝 საქართველოს კანონის პროექტი (16 KB) 📄 განმარტებითი ბარათი (104 KB) 📄 სხვა (765 KB) 📄 დანართი (807 KB) 📄 დანართი (1.3 MB) 📄 დანართი (2.1 MB) 📄 დანართი (500 KB) 📄 დანართი (471 KB) 📄 დანართი (3.5 MB) 📄 დანართი (337 KB) 📄 დანართი (709 KB) 📄 დანართი (708 KB) 📄 დანართი (400 KB) 📄 დანართი (654 KB) 📄 დანართი (611 KB) 📄 დანართი (268 KB)
ინიციირებული ვარიანტი (2)
სხდომაზე განსახილველი პროექტი
ინიციირებული ვარიანტი (3)
ერთი მოსმენა
✓ 111 ✗ 0
საბოლოო რედაქტირებული ვარიანტი
საქართველოს პარლამენტის დადგენილება
კანონი

🏛️ კომიტეტები

  • საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტი წამყვანი კომიტეტი

📅 დამატებითი ინფორმაცია

ბიუროზე განხილვის თარიღი 2017-10-02
ბიუროს ნომერი 93

📜 ტექსტი

საქართველოს მთავრობის წარდგინება
l,JdJ6l0l3CR0U A0J8d,fllbJ br jrt6orpq,olr Jr6q,r0g66tl It jr6orpq'<'rl-t 3ar6bgogpgoob 93-9 &3\,ott qrr Urjt6or3gq,crb lrrboSaggrn 3oqggil-tol-r 38-3 Ogbq,oL tsgbsb$obqr, g$0r'r6oqrg6or ,,b:j;t6orgq,erb 2018 $qntr bsb3g,Oftrgo bc66Xr5ob 0gtr:bgb" trjrrvm3cqrnb 3.:6o6ott J6oal6b otrEqrrt'roryq, 0slr.:qpbot$ 36orrq,, esr3g036gb ,,Sgg6ob do6oorsqn 0o61990g6o qr,: 0o0r6oryq,gbC0o 2018-2021 $q10ob.>or3ol_r", b$ttrorgq'r'rb 0orq6r'rbob 0obU36Xb;b,,b,:jr6o63qx'rb 2017 gq'ob l-r.:bgq,0gogcr bogaS6Job 0glu+agq,C0ol, 6o0qrr6.:63obob Agbfu 0" q9,: $q"Ur6o tr>Aq3166ar 3$rn5ob r0oj03qr3Ooltor3otr l-r.;]ot(n'r 3,>6obJr(x'r3 j6b - ,,Lrrjt6orgqx,rb lrl0og1X6<'r 3r'rpglJtrilo $q,oq,C0ol., 0gg$ob oru'r0.>tg". ,.Usjrt6orgq,ob 2018 fq,otr bbSg'ffirg<n &UXCOotr fubrbXb" l-t.>j.r6orgq,r'rb Jb6r'r6ob J6ocd0bc, q$DJUac6Obc,,jgg6otr do6norsqro 0er6rgX030o qr 0oE,:t6oryq'g0Cbo 2018-2021 gq,C0obroAotr" er l.,rCr6org3q,,mb 0or.i36o0ob 0obbg630tbg ,,brj,:6o6Xqcrb 2017 $q,otJ brbgq,O$ogo 0og136ol-r tsgl6gq,3bob 0o3qro6.xrpt'rbob t3b.:bg$" lrg6orgqxnU Jrr6q,s0X66ol_r iq,96st6gq, bbqrm03bbg 0o0bbg6gbq,.>qr qr.:6ots6gqor brjr6or3gq,<ntr go6rblrot Ao6ob06o qro6o66o jg0bo03oq,o, boq,rn l-r;j.:6ro6gq'r'rU Jsfrq,sflg$6ob 2 lt3r'r0o63grn bbqx.rOgbtg 0cr0bbX6X\,r<9 qrr6otsBgq,or l-rrjr6orpqxrtr 9o6,:61-rorr Ao6ob$6ob Oorqr5rq1 6oofuo 3s3rgl6odg. $rlo16, $q,o"J6,o b;bopag6r'r 3rbr'r6ob .>0oj0gqgboUo3ob brlo6rn 3)Osrbi6r'rCCOtC ,,1-[j,:6orgq,mU b$ogaX6m 3r'rq6jl-rtso 63q,oq,gbob 0COrSob ollr.rbr'b3" brjr6orgq,r'rb Jfq,;036$ott biScIAoOCOr'r Ar Jq,Cbrdryq', b\nAg0bX aoobbg6gbq,{r qr;obotsBgq'os t-rr jv6or3Xqxnlt go6r6bor 0o6obo6otJ 0o:q6oq'X 5oo66o 3s3rp6odg. 3600o06‑Oo5oし o6o 6oo66o 33o{6o3rts3oq'o ‑ 沖瑯 29092017
საქართველოს მთავრობის წარდგინება
LJdJ60){JCR(')L J6CA0C6-80601r6601 a6d)63dJ N258 2017 $qrfr 29 bCC$g80gtrro j' o$oqolto ao€fxnbol' l'tJtft'qEsacDqxn 06<161110o3rll' e. ilc0kogoql<lb l'ldsfuscq'dt lr;M;gcer5 3t6,q'idg66tn Foq96g6og "l's$dror-scgolr 2018 $<'ou '"- f"U,lea$.ei io3p6$olr 0gl,tbcO" lrojrdmggq'ol'-$6ct6ob J6o1$$g' ilffi 2018-2@1 ig3gE"i d"6--tA" Aer6r6S0gbo A6€oa$'or.,Jq'C0Cbo eraUagiltC =gq"fir,i"arrFqgt lnd"6,"sce.l, sorrS<6e$olr serbl45gsr$c "bdrf'off q'ob 0cl'!bcb" iori fq,.lr-btbNaf,e. ot"oirO"t' acbrtrqecoob tuaen6#rs"Eol &oabbg6csq'rq'0 PrEoB3EdJ o'scrbrtg lru$6o8xq'ol, b$o32136o 3oqgoibob 391 ag\nb 0g-5 0xl$braolqg, trsjo<6o3gq,ob 6org6robob 6rSoq'olt lr,:3s6o60qgcbq'm o6o6o')$ogob $gltoo 2018 $q'oL Egb')bcb" ltjr6orSgq'r'rL 3r6o6ob ;6ogi$$g' b$:fiqgg,cali 35fryr836$Bo $$sS0C6"q'brjrfro6Sq'olr b.:bgqr0$ogo bo369$ob 0o0':{rrorgq3bgbo 2018-2021 qgo3g0C6$b3,,$5g6ob do6oosqgo &T 6r0C0gbo 9r gq,gbobro3ob" qqr lsjr6oggqob 0o46obob 0obtr963bsb3 "tr:jrdro6gq'olt 2017 $q,ob brbgq'0$ogo bo31g6olr tsgbfryq'gbob 0o0qn6fiSrnboU 09ltsb3b" bsjr6o6groti Sudrq'$566otl dqgErrtpqr bbqrrOgbtg pro6ots6efu brjrrrro6gqrob go6r6bo': 0o6ol'Of)o 6orn66o 33o6o3sB3oqto 0o0b\r369bq'rqq (naood)o i30bo03oqro'
ამონაწერი სხდომის ოქმიდან
JA(,6JVCdt0 ltjrr6cn33q,olt 0ot36c6ob 2017 $q'ott 26 UCdo3Abdrob l$q.ooOob f.F 30 oj0oqrr6 )o{1I1 ,,L.:jr6ogq,olr 2018 $q'ol, lr}bcq€$o$cl b()UXrOoL acurbcb" b.:jrr6ogq4rlr 3r6o6ou Jdx'tftl.Jo o))Eajd,ory A$rq'Cbor6 C6orq.o, sg('rJUaCSOo Od,oo,rQn A('IEJOCAC0o Ar AoAfrorCq'CbCOo 2018-2021 $q'3boLro6or' "&9g6ob gq"gfio U.>Oq1X6Ct J,)6o6ob r3oj09q60olsor3oU lr'rlo6o 3$o6J6o5 $o - br5<yoxrOct 3oq.o$lt8o 6goq16olr ACOIEoL orrcrb)tC" Qr bJi6,oBCq-1, 0ot3r6r'r6oL b!6JJtr,0UgC6.l, Jf,erCCCr' "0 3r3':36odoU fr8rO%Xq-l, AorS6el8ol, ID3r6o60q.o30qxn o6o0o\)qoL $3t,oor ltjv6or3Xq'ol.t l*q,$c6oao $J6q'ac6(,qr "t$CJ(6<Dgcq'cltl 2018 $q'ou bJbCq'a$ogc} 0o315$ol.r dof'oo'iqn Agt $Cb" lrrCif,oBC(x',1, 3.>6<c6oU Jltx'ral)$3' g"JJACEOtC '&3g6ou a;6iOCaC&r q,, anAt6,o{q,CbC6" 2018-2021 $q'C6ol''ro3oL", tl{r6o33qrotr a-rgO.O"tt AclbbCECbrtC "ltjr6o63qx,t, 2017 $q'oU bbXq'O$ogo beJ1r$ob axLagq,cb(tr &€(r6$,S,lbol,, aXb.rfuo" qgr $q'oE6o bJaofxj0l ls<'tsclt .6.3qq99mUw6"fr fr.:$orrxr 3.>6<'rbJ6o3$)tC &tA$CECbq'rA AJ6oA36oL 03UrbX5" "llrcrl(ogq'<'rtr (AerAUrCECOCq,o bjr6o6gqx'ir go6$bot Ao6ob$t6o q.o C30Lots3oq'o) l. lr.>3norbo q.or0r696grq, oC69U bi$6oBCq,ert, 0or.:3r6obolr U\r'r0ob qrqoU $Xl'd'o6tso' z. a.if"sco'cc, 2ol8 $q'oL lDbgqf$o€t't bogryx$ou tsgbrbxb" "noct "u+r-nce-t 3fx'r$r3o olJ6Qr6orJq' aJbJq'CboJE 36orrq.o, q.oo330966o fr>C$<DSCq,crU 3.:6o6ob ,3igg6"[-d;n-o9n 0oErgCACbo Qi AoAvr,o,"Jq'C0C0o 2018-2021 $q'CbobJoSoL"' $q'og6o ,ffi-rOf. 3"nof"U ta"3a3pgArU"o6"t bln6<'r 3$<T bJrrxrSfl$o - -ltj'>6ogqt t U*"[i[f,. .l.qgdfra" g3q"ryC0"ll 0C6i6ol, o'robJ$C' q'J $Jt6CQ6o6ci'' ttrCr6'oACqx'rt' J.>r6q'ro35gU 6r6brboq43q'49. ala"eCO.C<, oC6Cb $$6oAAC6oqrr lrr$6,o6Cqr'tl' Aor36)<'r6ou a'>Epfufq,1bott Jfxrdoo. tJrCif,(,'3Cq'cltJ Jf,CAoCffic6d\)6o lsj$ro69qd, Aor3(ffi, Jq'0o6olr$d,r0ff l, gg6ciro
განკარგულება
しOJδ ムg130賢 円し 301む 3ハ ロanし 336Jδ ハ33嘔 13bさ N'2041 2017 $q'ob 29 b3j$38b36o j orboq'obo 6. 3r3rg6odotr brjr6or33q,ob 0orr36xnbob lt3r6<'rbEqQCbq'st obo8orOosob 201 8 $gboor brjs6or3gq,erli Jr6qrs036$0o Sr6qr6g6oq',,brjr6or33q'r'rb $q,ob lisbgq,8$oggr boSax$olr Egl-rrbgb" brjr6orpq:<'rL 3:6o6ob J6oCdObC, AmJU036$t3 .j$g6ob do6oor:qo 0r'rbs6g03bo pr Eo6r6orSq,Sbgbo 2018-2021 $q,gbobro6ob", trrjr6or33qrmlr Eorr36erbotl Or'rbl-rgbg0rieS .tr,:jrdror33q,otr 2017 $q,ob brbgq'0$oger bo3a3$ol-t EXb6gq,36ob 0o8qrobrt6gobob ts3ltb3b' pr $qro36o brboSag$er 3c6r'r6ob rEoj0gq.oSbobro6ob brlo6o 3sbo6.36erXj6tg Eo0bb363bqrsq Q56ots36ob tsgbrbgb ,,bsJ$q,10356r'r 0qro36olr tsgbrbgb" brjr6o33q''<nlr 3r6r'r6ob 03-4 Ogbq',olr 8c-6 J36i6ob 63Urbr0ollqr, lrrj':6orpq'cttr 0orr3t6<rbolr br3s6r'rb8qr3bq,<'r oboooJOoSob $0boor brjr6or3Cq'oti J)6q'rACb0Eo gr6q966oq,,,brj.:6o6gq'olr 2018 $q'ob brbgq'O$ogo bo3a36ob ts3lrsb3b" brjs6or33q,rnb Jr6o6ob J6oCCO9e3, qgn338366'b3 "$396ob doSoorrqro Eo6rg303bo lQr 0o0r6orgq'3b3bo 2018-2021 $q''3bob.:or3ob" QJ brj.:6or33q,<'rb Eors36erbob 6erbb363br'b3,,brjr6o63qx'rL 2017 $q'ob ttb5q,6$ogo boga5$ob ts3lr63q'3bolr 0o8qrobs63<'rbotr ts3lrrbgb" b:js6o69q,t'rl-r Jr6q,5AC6Oob lrs3cnOo$0$er bbq.oo0Sbtrg 0o0bb363bq'4p qrro6ots6ob Lrljr6or3Sq'erb gobsbborr Eo6ob$6ol-r 8r'rrqr6oq'3 6orn66o 2 JrJr36odc. boq,rn $q,ogtvro bsbo3lxgrn 316o6olr $oj03pgbob.:or3ob brlo6r'r 3r6o6J6o3jgtrg - ,,bs jr6or33q,otr brboglg6r,r 3opgjbtso 63q,oq,gboll 036r6ob orx'rbrtr3" brjr6orpq,r'rb J;6rqrr0g6gob bs3r'r0o636o qr.> 3q,gbr63q, bbqr<'r630b3 0<'r0bb363bE re rbCAC ero$ofibr'1b b;jl6orgqrol-t go6rbbor.> 0o6ob66ob 0ruqr5oq,g 6oo63o 3t3ra6rodg. 瘍 J6g0og6 Eo6oll66o Cr JN91月 精 へ ん 、 ¨ ̀ゝ /● 33o6o3rts3oq:o
საქართველოს კანონის პროექტი
,ル bdb6080ROも 2018▽ ROb bbbOR3▼ 080 30tlX000b 80も bbOざ もbdb6030ROも ̀ 3b6060b 3600d00 (30● 3択 b熙 03b60ヽ 60) ObOROb0 2017 პროექტი საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ თავი I საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მაჩვენებლები მუხლი 1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში მათ შორის 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის პროექტი 8,580,032.1 9,489,460.0 10,120,000.0 9,955,000.0 165,000.0 გადასახადები 7,986,750.3 8,820,000.0 9,470,000.0 9,470,000.0 0.0 გრანტები 296,827.0 284,460.0 265,000.0 100,000.0 165,000.0 სხვა შემოსავლები 296,454.8 385,000.0 385,000.0 385,000.0 0.0 8,741,830.8 9,121,225.2 9,504,545.9 9,125,922.9 378,623.0 შრომის ანაზღაურება 1,452,292.5 1,393,505.1 1,397,524.1 1,396,939.1 585.0 საქონელი და მომსახურება 1,117,790.3 1,144,275.3 1,188,276.8 1,163,978.8 24,298.0 პროცენტი 397,707.3 503,040.0 550,038.0 550,038.0 0.0 სუბსიდიები 333,993.0 419,969.0 437,897.0 336,647.0 101,250.0 გრანტები 960,452.6 1,020,282.0 1,302,934.2 1,177,939.2 124,995.0 სოციალური უზრუნველყოფა 3,150,058.1 3,313,177.0 3,413,015.0 3,413,015.0 0.0 სხვა ხარჯები 1,329,537.0 1,326,976.8 1,214,860.9 1,087,365.9 127,495.0 საოპერაციო სალდო -161,798.7 368,234.8 615,454.1 829,077.1 -213,623.0 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 416,109.4 909,041.3 1,373,164.1 647,837.1 725,327.0 ზრდა 662,400.4 999,041.3 1,433,164.1 707,837.1 725,327.0 კლება 246,291.0 90,000.0 60,000.0 60,000.0 0.0 მთლიანი სალდო -577,908.1 -540,806.5 -757,710.0 181,240.0 -938,950.0 ფინანსური აქტივების ცვლილება 488,643.9 725,721.5 490,195.0 141,145.0 349,050.0 577,361.1 810,721.5 636,695.0 287,645.0 349,050.0 ვალუტა და დეპოზიტები 81,789.9 41,700.0 0.0 0.0 0.0 სესხები 285,239.1 352,762.5 316,550.0 0.0 316,550.0 აქციები და სხვა კაპიტალი 210,332.1 416,259.0 320,145.0 287,645.0 32,500.0 დასახელება შემოსავლები ხარჯები ზრდა საბიუჯეტო დონორების სახსრები დაფინანსება 1 მათ შორის 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის პროექტი 88,717.2 85,000.0 146,500.0 146,500.0 0.0 0.0 0.0 66,500.0 66,500.0 0.0 სესხები 87,994.3 85,000.0 80,000.0 80,000.0 0.0 აქციები და სხვა კაპიტალი 718.5 0.0 0.0 0.0 0.0 სხვა დებიტორული დავალიანებები 4.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1,066,552.0 1,266,528.0 1,247,905.0 -40,095.0 1,288,000.0 1,458,983.7 1,792,715.0 2,038,000.0 750,000.0 1,288,000.0 378,381.9 400,000.0 400,000.0 400,000.0 0.0 378,381.9 400,000.0 400,000.0 400,000.0 0.0 1,080,601.8 1,392,715.0 1,638,000.0 350,000.0 1,288,000.0 1,080,601.8 1,392,715.0 1,638,000.0 350,000.0 1,288,000.0 392,431.7 526,187.0 790,095.0 790,095.0 0.0 59,945.4 95,187.0 65,095.0 65,095.0 0.0 ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა 35,000.0 35,000.0 35,000.0 35,000.0 0.0 სესხები 966.8 80.0 82.0 82.0 0.0 სხვა კრედიტორული დავალიანებები 23,978.6 60,107.0 30,013.0 30,013.0 0.0 332,486.2 431,000.0 725,000.0 725,000.0 0.0 სესხები 307,538.2 431,000.0 725,000.0 725,000.0 0.0 სხვა კრედიტორული დავალიანებები 24,948.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 დასახელება კლება ვალუტა და დეპოზიტები ვალდებულებების ცვლილება ზრდა საშინაო ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა საგარეო სესხები კლება საშინაო საგარეო ბალანსი საბიუჯეტო დონორების სახსრები დაფინანსება 2 მუხლი 2. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში მათ შორის 2018 წლის პროექტი საბიუჯეტო დონორების სახსრები დაფინანსება 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა შემოსულობები 10,374,024.0 11,457,175.0 12,298,000.0 10,845,000.0 1,453,000.0 შემოსავლები 8,580,032.1 9,489,460.0 165,000.0 არაფინანსური აქტივების კლება 246,291.0 90,000.0 60,000.0 60,000.0 0.0 ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 88,717.2 85,000.0 80,000.0 80,000.0 0.0 ვალდებულებების ზრდა 1,458,983.7 1,792,715.0 2,038,000.0 750,000.0 1,288,000.0 10,292,234.1 11,415,475.0 12,364,500.0 10,911,500.0 1,453,000.0 ხარჯები 8,741,830.8 9,121,225.2 9,504,545.9 9,125,922.9 378,623.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 662,400.4 999,041.3 1,433,164.1 707,837.1 725,327.0 ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) 495,571.2 769,021.5 636,695.0 287,645.0 349,050.0 ვალდებულებების კლება 392,431.7 526,187.0 790,095.0 790,095.0 0.0 81,789.9 41,700.0 -66,500.0 -66,500.0 0.0 დასახელება გადასახდელები ნაშთის ცვლილება 10,120,000.0 9,955,000.0 3 თავი II საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები მუხლი 3. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები 10 120 000.0 ათასი ლარის ოდენობით. ათას ლარებში დასახელება შემოსავლები 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის პროექტი 8,580,032.1 9,489,460.0 10,120,000.0 7,986,750.3 8,820,000.0 9,470,000.0 გრანტები 296,827.0 284,460.0 265,000.0 სხვა შემოსავლები 296,454.8 385,000.0 385,000.0 გადასახადები მუხლი 4. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახადები 9 470 000.0 ათასი ლარის ოდენობით. ათას ლარებში დასახელება გადასახადები 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის პროექტი 7,986,750.3 8,820,000.0 9,470,000.0 3,034,072.9 3,251,000.0 3,410,000.0 1,978,136.4 2,570,000.0 2,780,000.0 საშემოსავლო გადასახადი 1,978,136.4 2,570,000.0 2,780,000.0 გადასახადი საწარმოებიდან 1,055,936.5 681,000.0 630,000.0 მოგების გადასახადი 1,055,936.5 681,000.0 630,000.0 4,356,051.5 5,406,000.0 5,840,000.0 3,286,393.4 3,779,000.0 4,390,000.0 3,286,393.4 3,779,000.0 4,390,000.0 1,069,658.1 1,627,000.0 1,450,000.0 70,040.6 76,000.0 60,000.0 გადასახადები შემოსავალზე, მოგებაზე და კაპიტალის ღირებულების ნაზრდზე ფიზიკური პირებიდან გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე საყოველთაო გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე დამატებითი ღირებულების გადასახადი აქციზი გადასახადები საგარეო ვაჭრობასა და საგარეო-ეკონომიკურ ოპერაციებზე 4 დასახელება იმპორტის გადასახადი სხვა გადასახადები 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის პროექტი 70,040.6 76,000.0 60,000.0 526,585.3 87,000.0 160,000.0 მუხლი 5. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გრანტები 265 000.0 ათასი ლარის ოდენობით. ათას ლარებში დასახელება გრანტები 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის პროექტი 296,827.0 284,460.0 265,000.0 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული 202,229.5 180,890.0 151,450.0 მიმდინარე დანიშნულების გრანტები 153,390.7 130,000.0 100,000.0 EU სოფლის მეურნეობის განვითარების მხარდაჭერის პროგრამა III (EU) საქართველოში მართმსაჯულების სექტორის რეფორმის მხარდაჭერა(EU) სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერის პროგრამა(EU) 97,318.2 130,000.0 100,000.0 0.0 0.0 28,080.0 7,737.6 20,352.0 15,500.0 0.0 0.0 20,800.0 სახელმწიფო ფინანსების მართვა III (PFM III)(EU) საჯარო მმართველობის რეფორმის მხარდაჭერა საქართველოში(EU) რეგიონული განვითარების მხარდაჭერა -ფაზა II(EU) 17,941.6 16,791.0 0.0 11,128.4 7,632.0 8,970.0 25,038.9 20,352.2 0.0 0.0 25,440.0 13,000.0 16,692.6 12,720.3 13,650.0 8,346.3 10,176.0 0.0 10,432.9 16,536.5 0.0 56,072.4 0.0 0.0 56,072.4 0.0 0.0 48,838.8 50,890.0 51,450.0 მაკრო-ფინანსური დახმარების პროგრამა (MFA)(EU) DCFTA-ს განხორციელების და მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობა(EU) დევნილთა სამოქმედო გეგმის მხარდაჭერა: 2012 ნაწილი IV(EU) დასაქმება და პროფესიული განათლება და გადამზადება(EU) სხვადასხვა დონორები ხაზინის ანგარიშზე აღრიცხული რეესტრის გრანტები(სხვადასხვა დონორები ) კაპიტალური დანიშნულების გრანტები E5P 5,806.1 15,000.0 2,100.0 თბილისის ავტობუსების პროექტი(E5P EBRD ) 5,806.1 12,000.0 0.0 ბათუმის ავტობუსების პროექტი(E5P EBRD ) 0.0 3,000.0 2,100.0 399.3 0.0 0.0 399.3 0.0 0.0 2,423.1 6,450.0 13,520.0 IFAD სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (GEF, IFAD) SIDA 5 დასახელება ქვემო ქართლის ნარჩენების მართვის პროექტი(SIDA EBRD ) საკანალიზაციო სისტემების მდგრადი მართვის პროექტი(SIDA ) CNF დაცული ტერიტორიების განვითარება(CNF ) WB-TF რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II(WB-TF WB ) EU წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი II(EU EIB ) ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (III ფაზა)(EU KfW ) ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი(EU EIB ) აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის მოდერნიზაცია-მშენებლობა სამტრედიაგრიგოლეთის მონაკვეთზე(EU EIB ) ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტი(EU KfW ) EC საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა(KfW EBRD EC WB ) GEF სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (GEF, IFAD) EBRD საქართველოში მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი(EBRD ) საქართველოს ელექტროენერგეტიკის ბაზრის ახალი კონცეფციის შემუშავება(EBRD ) უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებიდან მიღებული კაპიტალური დანიშნულების გრანტები MCC ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს - მეორე პროექტი(MCC ) KfW KfW - ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია - IV ფაზა(KfW ) დაცული ტერიტორიების მხარდაჭერის პროგრამა კავკასიაში-საქართველო (ეკორეგიონული პროგრამა საქართველო, ფაზა III)(KfW ) ტუბერკულოზთან ბრძოლის რეგიონალური პროგრამა (II ფაზა)(KfW ) 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის პროექტი 0.0 1,300.0 1,200.0 2,423.1 5,150.0 12,320.0 996.0 1,200.0 1,225.0 996.0 1,200.0 1,225.0 882.9 1,000.0 2,200.0 882.9 1,000.0 2,200.0 29,536.3 19,800.0 27,730.0 3,851.3 4,000.0 1,880.0 9,231.0 0.0 0.0 4,999.7 3,500.0 9,450.0 9,838.7 11,300.0 15,300.0 1,615.7 1,000.0 1,100.0 8,352.2 0.0 0.0 8,352.2 0.0 0.0 442.9 1,940.0 4,675.0 442.9 1,940.0 4,675.0 0.0 5,500.0 0.0 0.0 5,000.0 0.0 0.0 500.0 0.0 94,597.6 103,570.0 113,550.0 94,597.6 103,570.0 113,550.0 53,218.4 80,000.0 86,490.0 53,218.4 80,000.0 86,490.0 17,811.6 22,400.0 23,235.0 600.2 4,500.0 9,300.0 3,842.2 2,900.0 6,920.0 369.2 0.0 0.0 6 დასახელება ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (II ფაზა)(KfW ) ბუნების დაცვის პროგრამა „სამხრეთი კავკასია– საქართველო–ჯავახეთის ეროვნული პარკის შექმნა საქართველოში“(KfW ) ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (III ფაზა)(EU KfW ) იძულებით გადაადგილებულ პირთა საცხოვრებელი სახლების გადაუდებელი რეაბილიტაცია დასავლეთ საქართველოში(KfW ) შავი ზღვის ელექტროგადამცემი ქსელის პროექტი(KfW EBRD EIB ) USAID ინფრასტრუქტურისა და ეკონომიკური შესაძლებლობების გაუმჯობესება და იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა(USAID ) ORIO ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია(ORIO ) ORET ქობულეთის წყალარინების პროექტი(EBRD ORET ) 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის პროექტი 402.7 0.0 0.0 354.6 0.0 0.0 10,065.2 15,000.0 7,015.0 2,177.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21,993.9 0.0 0.0 21,993.9 0.0 0.0 434.2 1,170.0 3,325.0 434.2 1,170.0 3,325.0 1,139.5 0.0 500.0 1,139.5 0.0 500.0 მუხლი 6. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 385 000.0 ათასი ლარის ოდენობით. ათას ლარებში 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის პროექტი 296,454.8 385,000.0 385,000.0 71,727.2 127,400.0 126,000.0 პროცენტები 50,282.6 46,000.0 48,000.0 დივიდენდები 717.1 66,400.0 61,000.0 717.1 66,400.0 61,000.0 20,727.5 15,000.0 17,000.0 80,627.4 80,200.0 80,700.0 76,316.5 76,200.0 77,100.0 დასახელება სხვა შემოსავლები შემოსავლები საკუთრებიდან სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების მოგებიდან მიღებული დივიდენდი რენტა საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 7 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის პროექტი სალიცენზიო მოსაკრებელი 421.4 500.0 600.0 სანებართვო მოსაკრებელი 54,046.4 53,000.0 54,000.0 სარეგისტრაციო მოსაკრებელი 1,921.4 2,000.0 1,800.0 სახელმწიფო ბაჟი 17,280.4 18,000.0 18,000.0 საკონსულო მოსაკრებელი 1,348.7 1,400.0 1,400.0 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი 900.2 900.0 900.0 სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი 398.0 400.0 400.0 4,310.9 4,000.0 3,600.0 შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან 65.7 100.0 100.0 შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 4,223.6 3,900.0 3,500.0 სხვა შემოსავლები არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონლიდან და მომსახურებიდან 21.6 0.0 0.0 სანქციები (ჯარიმები და საურავები) 57,418.7 60,000.0 60,000.0 ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა 23,054.8 2,400.0 2,400.0 23,054.8 2,400.0 2,400.0 23,054.8 2,400.0 2,400.0 63,626.7 115,000.0 115,900.0 დასახელება არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება საგარეო წყაროებიდან მიმდინარე შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 8 თავი III საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია მუხლი 7. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები 9 504 545.9 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის პროექტი 8,741,830.8 9,121,225.2 შრომის ანაზღაურება 1,452,292.5 საქონელი და მომსახურება დასახელება მათ შორის საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინანსება 9,504,545.9 9,125,922.9 378,623.0 1,393,505.1 1,397,524.1 1,396,939.1 585.0 1,117,790.3 1,144,275.3 1,188,276.8 1,163,978.8 24,298.0 პროცენტი 397,707.3 503,040.0 550,038.0 550,038.0 0.0 სუბსიდიები 333,993.0 419,969.0 437,897.0 336,647.0 101,250.0 გრანტები 960,452.6 1,020,282.0 1,302,934.2 1,177,939.2 124,995.0 სოციალური უზრუნველყოფა 3,150,058.1 3,313,177.0 3,413,015.0 3,413,015.0 0.0 სხვა ხარჯები 1,329,537.0 1,326,976.8 1,214,860.9 1,087,365.9 127,495.0 ხარჯები მუხლი 8. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1 373 164.1 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის: ა) განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 433 164.1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში კოდი 01 00 02 00 03 00 დასახელება სულ ჯამი საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია საქართველოს ეროვნული უშიშროების 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის პროექტი 662,400.4 999,041.3 3,053.2 მათ შორის, საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინანსება 1,433,164.1 707,837.1 725,327.0 6,017.1 8,396.1 8,396.1 0.0 278.6 68.0 198.0 198.0 0.0 38.9 18.0 0.0 0.0 0.0 9 კოდი დასახელება 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის პროექტი მათ შორის, საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინანსება საბჭოს აპარატი 04 00 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია 1,201.9 704.0 400.0 400.0 0.0 05 00 1,164.0 250.0 100.0 100.0 0.0 1,578.9 1,599.7 986.0 986.0 0.0 179.2 100.0 100.0 100.0 0.0 08 00 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო საქართველოს უზენაესი სასამართლო 274.2 160.0 83.0 83.0 0.0 09 00 საერთო სასამართლოები 2,638.0 15,050.0 16,065.0 16,065.0 0.0 10 00 საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთსა და ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთის, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღის, ყვარლის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთის, ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონის, ცაგერის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ადიგენის, 133.9 121.0 55.0 55.0 0.0 4.7 5.0 5.0 5.0 0.0 35.5 0.0 5.0 5.0 0.0 5.0 10.0 10.0 10.0 0.0 5.0 6.0 6.0 6.0 0.0 3.0 3.0 3.0 3.0 0.0 7.8 5.0 5.0 5.0 0.0 3.0 7.0 4.0 4.0 0.0 06 00 07 00 11 00 12 00 13 00 14 00 15 00 16 00 17 00 10 კოდი 18 00 19 00 20 00 21 00 23 00 24 00 25 00 26 00 27 00 28 00 29 00 30 00 31 00 32 00 33 00 34 00 35 00 36 00 დასახელება ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომის, ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელის, ხაშურის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტში ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის პროექტი 33.2 20.0 12.0 მათ შორის, საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინანსება 20.0 20.0 0.0 5.0 5.0 5.0 0.0 80.4 12.0 15.0 15.0 0.0 19.6 27.0 25.0 25.0 0.0 2,383.6 9,010.0 11,085.0 11,085.0 0.0 10,312.4 5,157.0 4,275.0 2,915.0 1,360.0 407,117.3 680,036.0 1,109,951.0 401,651.0 708,300.0 8,018.9 5,165.5 4,835.0 4,835.0 0.0 15,497.8 15,073.0 19,142.0 19,142.0 0.0 1,464.0 918.0 103.0 103.0 0.0 38,174.5 40,922.0 30,354.0 30,354.0 0.0 15,211.3 30,528.0 35,262.0 35,262.0 0.0 2,521.3 2,150.0 8,200.0 8,200.0 0.0 43,691.2 82,173.0 71,237.0 61,052.0 10,185.0 5,216.9 9,201.0 8,487.0 8,487.0 0.0 46,762.9 52,919.0 59,885.0 59,885.0 0.0 24,380.2 16,996.0 3,128.0 3,128.0 0.0 561.2 30.0 30.0 30.0 0.0 11 კოდი 37 00 38 00 39 00 40 00 41 00 42 00 43 00 44 00 45 00 47 00 48 00 49 00 50 00 51 00 52 00 53 00 54 00 55 00 56 00 57 00 59 00 60 00 61 00 დასახელება საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი სსიპ – კონკურენციის სააგენტო ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია - სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია საქართველოს საპატრიარქო სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს აპარატი სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი სსიპ - საქართველოს ეროვნული 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის პროექტი 7,647.7 2,515.0 8,223.5 მათ შორის, საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინანსება 3,241.0 3,241.0 0.0 6,975.0 10,132.0 4,650.0 5,482.0 585.5 800.0 12,896.0 12,896.0 0.0 3,970.7 2,150.0 2,544.0 2,544.0 0.0 247.5 150.0 290.0 290.0 0.0 3,859.7 6,695.0 7,618.0 7,618.0 0.0 78.3 40.0 50.0 50.0 0.0 94.5 40.0 30.0 30.0 0.0 2,680.8 1,892.0 1,535.0 1,535.0 0.0 19.2 25.0 805.0 805.0 0.0 145.3 20.0 0.0 0.0 0.0 1,243.4 80.0 80.0 80.0 0.0 180.7 60.0 5.0 5.0 0.0 210.5 215.0 222.0 222.0 0.0 6.5 10.0 10.0 10.0 0.0 333.3 1,024.0 140.0 140.0 0.0 697.2 1,270.0 550.0 550.0 0.0 6.4 15.0 15.0 15.0 0.0 8.6 577.0 541.0 541.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 9.9 8.0 0.0 0.0 0.0 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 15.2 13.0 0.0 0.0 0.0 12 კოდი დასახელება 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის პროექტი 6.1 0.0 64.0 0.0 მათ შორის, საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინანსება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საინვესტიციო სააგენტო 62 00 63 00 სსიპ - ტექნოლოგიური ინსტიტუტი სსიპ - საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი "საქპატენტი" ბ) განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 60 000.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის: ათას ლარებში 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის პროექტი 246,291.0 90,000.0 60,000.0 ძირითადი აქტივები 71,300.4 58,000.0 55,500.0 არაწარმოებული აქტივები 174,990.6 32,000.0 4,500.0 მიწა 3,340.0 2,000.0 3,000.0 სხვა ბუნებრივი აქტივები 171,650.6 30,000.0 1,500.0 171,650.6 30,000.0 1,500.0 დასახელება არაფინანსური აქტივების კლება რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის ლიცენზია მუხლი 9. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში კოდი 7 7.1 7.1.1 დასახელება მთლიანი ხარჯები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური მათ შორის 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის პროექტი 9,404,231.2 10,120,266.5 10,937,710.0 9,833,760.0 1,103,950.0 1,780,878.0 1,995,911.0 2,056,343.4 2,056,343.4 0.0 357,605.8 373,121.2 399,090.2 399,090.2 0.0 საბიუჯეტო დონორების სახსრები დაფინასება 13 მათ შორის 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის პროექტი 7.1.1.1 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 207,175.8 176,104.0 179,003.0 179,003.0 0.0 7.1.1.2 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 32,954.0 78,072.2 87,947.2 87,947.2 0.0 7.1.1.3 საგარეო ურთიერთობები 117,476.0 118,945.0 132,140.0 132,140.0 0.0 კოდი დასახელება საბიუჯეტო დონორების სახსრები დაფინასება და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 7.1.3 საერთო დანიშნულების მომსახურება 40,059.2 29,710.0 31,180.0 31,180.0 0.0 7.1.3.1 საერთო საკადრო მომსახურება 1,173.4 1,250.0 1,400.0 1,400.0 0.0 7.1.3.2 საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება 7,888.6 7,575.0 8,500.0 8,500.0 0.0 7.1.3.3 საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება 30,997.3 20,885.0 21,280.0 21,280.0 0.0 7.1.6 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 397,647.5 503,000.0 550,000.0 550,000.0 0.0 7.1.7 საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის 903,690.6 955,080.0 1,000,000.0 1,000,000.0 0.0 7.1.8 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 81,874.9 134,999.8 76,073.2 76,073.2 0.0 680,185.3 677,915.0 631,362.0 609,362.0 22,000.0 7.2 თავდაცვა 7.2.1 შეიარაღებული ძალები 24,003.4 58,513.0 216,680.0 216,680.0 0.0 7.2.3 საგარეო სამხედრო დახმარება 40,790.4 37,270.0 42,445.0 42,445.0 0.0 7.2.4 გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში 34,700.6 28,322.0 28,322.0 28,322.0 0.0 7.2.5 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში 580,690.9 553,810.0 343,915.0 321,915.0 22,000.0 7.3 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 1,010,806.3 1,028,400.0 1,061,975.0 1,061,975.0 0.0 7.3.1 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 565,282.8 564,270.0 564,270.0 564,270.0 0.0 14 მათ შორის დასახელება 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის პროექტი 7.3.2 სახანძრო-სამაშველო სამსახური 58,918.6 58,050.0 78,100.0 78,100.0 0.0 7.3.3 სასამართლოები და პროკურატურა 110,690.8 127,740.0 129,950.0 129,950.0 0.0 7.3.4 სასჯელაღსრულების დაწესებულებები 129,092.0 127,470.0 133,600.0 133,600.0 0.0 7.3.6 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში 146,822.2 150,870.0 156,055.0 156,055.0 0.0 1,111,049.3 1,349,274.5 1,866,543.0 922,543.0 944,000.0 7.4.1 საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა 63,767.2 65,180.0 63,000.0 63,000.0 0.0 7.4.1.1 საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა 61,576.3 61,130.0 59,125.0 59,125.0 0.0 7.4.1.2 შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა 2,190.9 4,050.0 3,875.0 3,875.0 0.0 230,196.4 174,272.0 171,505.0 159,005.0 12,500.0 კოდი 7.4 7.4.2 ეკონომიკური საქმიანობა სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა საბიუჯეტო დონორების სახსრები დაფინასება 7.4.2.1 სოფლის მეურნეობა 230,196.4 174,272.0 171,505.0 159,005.0 12,500.0 7.4.3 სათბობი და ენერგეტიკა 17,984.4 14,110.0 18,150.0 8,150.0 10,000.0 7.4.3.2 ნავთობი და ბუნებრივი აირი 4,087.6 6,650.0 8,000.0 8,000.0 0.0 7.4.3.5 ელექტროენერგეტიკა 13,896.7 7,460.0 10,150.0 150.0 10,000.0 7.4.4 სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა 1,174.7 1,067.0 70,710.0 70,710.0 0.0 მშენებლობა 1,174.7 1,067.0 70,710.0 70,710.0 0.0 ტრანსპორტი 645,659.4 904,905.0 1,331,800.0 501,600.0 830,200.0 623,007.1 883,125.0 1,326,300.0 497,100.0 829,200.0 7.4.4.3 7.4.5 7.4.5.1 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 7.4.5.3 სარკინიგზო ტრანსპორტი 48.9 80.0 0.0 0.0 0.0 7.4.5.4 საჰაერო ტრანსპორტი 2,645.7 4,000.0 4,000.0 4,000.0 0.0 7.4.5.5 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები 19,957.7 17,700.0 1,500.0 500.0 1,000.0 121,326.0 157,517.5 171,455.0 90,155.0 81,300.0 7.4.7 ეკონომიკის სხვა დარგები 15 კოდი დასახელება 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის პროექტი მათ შორის საბიუჯეტო დონორების სახსრები დაფინასება 7.4.7.1 ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება 400.2 310.0 310.0 310.0 0.0 7.4.7.3 ტურიზმი 33,948.2 52,464.0 52,115.0 52,115.0 0.0 7.4.7.4 მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტი 86,977.6 104,743.5 119,030.0 37,730.0 81,300.0 7.4.9 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში 30,941.2 32,223.0 39,923.0 29,923.0 10,000.0 62,850.4 44,600.0 59,275.0 48,830.0 10,445.0 7.5 გარემოს დაცვა 7.5.1 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 18,800.9 2,300.0 2,300.0 0.0 2,300.0 7.5.3 გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა 945.8 890.0 2,400.0 2,400.0 0.0 7.5.4 ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა 18,826.7 19,395.0 24,290.0 16,145.0 8,145.0 7.5.6 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში 24,277.0 22,015.0 30,285.0 30,285.0 0.0 7.6 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 51,407.1 36,800.0 40,508.7 9,493.7 31,015.0 7.6.2 კომუნალური მეურნეობის განვითარება 20,299.1 22,500.0 20,788.7 4,473.7 16,315.0 7.6.3 წყალმომარაგება 27,438.2 8,250.0 3,780.0 1,900.0 1,880.0 7.6.6 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაოკომუნალურ მეურნეობაში 3,669.8 6,050.0 15,940.0 3,120.0 12,820.0 1,024,691.3 999,469.0 1,086,220.0 1,086,220.0 0.0 7.7 ჯანმრთელობის დაცვა 7.7.1 სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები 7,131.1 14,550.0 25,500.0 25,500.0 0.0 7.7.1.1 ფარმაცევტული პროდუქცია 7,131.1 14,550.0 25,500.0 25,500.0 0.0 722,162.8 700,880.0 749,450.0 749,450.0 0.0 7.7.2 ამბულატორიული მომსახურება 7.7.2.1 ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება 706,114.2 686,000.0 730,000.0 730,000.0 0.0 7.7.2.2 სპეციალიზირებული ამბულატორიული მომსახურება 16,048.6 14,880.0 19,450.0 19,450.0 0.0 168,458.5 149,987.0 167,401.0 167,401.0 0.0 7.7.3 საავადმყოფოების მომსახურება 16 კოდი დასახელება 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის პროექტი მათ შორის საბიუჯეტო დონორების სახსრები დაფინასება 7.7.3.1 ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება 7,039.3 6,539.0 6,540.0 6,540.0 0.0 7.7.3.2 სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება 155,736.7 136,922.0 153,335.0 153,335.0 0.0 7.7.3.3 სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება 5,682.5 6,526.0 7,526.0 7,526.0 0.0 7.7.4 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 35,156.9 38,107.0 48,660.0 48,660.0 0.0 7.7.6 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 91,782.0 95,945.0 95,209.0 95,209.0 0.0 248,194.6 235,342.0 302,143.0 302,143.0 0.0 7.8 დასვენება, კულტურა და რელიგია 7.8.1 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 83,133.1 97,130.0 142,020.0 142,020.0 0.0 7.8.2 მომსახურება კულტურის სფეროში 107,026.3 78,846.0 95,212.0 95,212.0 0.0 7.8.3 ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 45,200.3 47,350.0 53,100.0 53,100.0 0.0 7.8.4 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 1,650.5 972.0 962.0 962.0 0.0 7.8.6 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში 11,184.4 11,044.0 10,849.0 10,849.0 0.0 1,024,002.0 1,187,950.0 1,232,029.0 1,135,539.0 96,490.0 523,874.5 590,815.0 614,980.0 614,980.0 0.0 523,874.5 590,815.0 614,980.0 614,980.0 0.0 7.9 7.9.2 7.9.2.3 განათლება ზოგადი განათლება საშუალო ზოგადი განათლება 7.9.3 პროფესიული განათლება 25,809.1 34,628.0 43,145.0 43,145.0 0.0 7.9.4 უმაღლესი განათლება 139,155.2 146,547.0 154,167.0 154,167.0 0.0 7.9.4.1 უმაღლესი პროფესიული განათლება 14,487.2 14,014.0 14,413.0 14,413.0 0.0 7.9.4.2 უმაღლესი აკადემიური განათლება 124,668.0 132,533.0 139,754.0 139,754.0 0.0 1,955.1 2,200.0 2,200.0 2,200.0 0.0 7.9.5 უმაღლესისშემდგომი განათლება 17 კოდი დასახელება 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის პროექტი მათ შორის საბიუჯეტო დონორების სახსრები დაფინასება 7.9.6 განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება 75,376.5 88,127.0 94,030.0 94,030.0 0.0 7.9.7 გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში 65,067.9 41,480.0 41,770.0 41,770.0 0.0 7.9.8 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 192,763.7 284,153.0 281,737.0 185,247.0 96,490.0 2,410,167.0 2,564,605.0 2,601,311.0 2,601,311.0 0.0 7.10.1 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა 6,414.9 4,094.0 7,050.0 7,050.0 0.0 7.10.1.1 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 116.7 144.0 250.0 250.0 0.0 7.10.1.2 შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა 6,298.2 3,950.0 6,800.0 6,800.0 0.0 7.10.2 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 1,579,764.3 1,710,261.0 1,730,261.0 1,730,261.0 0.0 7.10.4 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 660,232.3 694,570.0 694,060.0 694,060.0 0.0 7.10.6 საცხოვრებლით უზრუნველყოფა 9,797.3 9,646.0 12,400.0 12,400.0 0.0 7.10.7 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას 107,437.6 84,140.0 95,130.0 95,130.0 0.0 7.10.9 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 46,520.6 61,894.0 62,410.0 62,410.0 0.0 7.10 სოციალური დაცვა 18 თავი IV საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების ცვლილება მუხლი 10. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო (-757 710.0) ათასი ლარის ოდენობით. მუხლი 11. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 1. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 490 195.0 ათასი ლარის ოდენობით. 2. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 636 695.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის პროექტი ფინანსური აქტივების ზრდა 577,361.1 810,721.5 636,695.0 ვალუტა და დეპოზიტები 81,789.9 41,700.0 0.0 სესხები 285,239.1 352,762.5 316,550.0 აქციები და სხვა კაპიტალი 210,332.1 416,259.0 320,145.0 დასახელება 3. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 146 500.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის პროექტი ფინანსური აქტივების კლება 88,717.2 85,000.0 146,500.0 ვალუტა და დეპოზიტები 0.0 0.0 66,500.0 სესხები 87,994.3 85,000.0 80,000.0 აქციები და სხვა კაპიტალი 718.5 0.0 0.0 სხვა დებიტორული დავალიანებები 4.4 0.0 0.0 დასახელება 19 მუხლი 12. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 1. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 1 247 905.0 ათასი ლარის ოდენობით. 2. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ზრდა 2 038 000.00 ათასი ლარის ოდენობით: ათას ლარებში დასახელება ვალდებულებების ზრდა საშინაო ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა საგარეო სესხები 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის პროექტი 1,458,983.7 1,792,715.0 2,038,000.0 378,381.9 400,000.0 400,000.0 378,381.9 400,000.0 400,000.0 1,080,601.8 1,392,715.0 1,638,000.0 1,080,601.8 1,392,715.0 1,638,000.0 ა) სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით ვალდებულებების ზრდა − 400 000.00 ათასი ლარის ოდენობით; ბ) გერმანიის განვითარების საკრედიტო ბანკიდან (KfW) – 146,000.00 ათასი ლარის ოდენობით; გ) საფრანგეთის განვითარების სააგენტოდან (AFD) - 146,000.00 ათასი ლარის ოდენობით; დ) მაკროფინანსური დახმარების პროგრამიდან (MFA) (EU) მისაღები სახსრები – 58,000.00 ათასი ლარის ოდენობით; ე) საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებისა და უცხო ქვეყნების მთავრობების მიერ საქართველოს მთავრობისათვის გამოსაყოფი გრძელვადიანი საინვესტიციო, შეღავათიანი კრედიტები − 1,288,000.00 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში დასახელება კრედიტები ქუთაისის წყალარინების პროექტი (EIB, EPTATF) ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EIB, EU) მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთზე საავტომობილო გზის და გვირაბის მშენებლობა (ADB) ქვემო ქართლის ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD, SIDA) 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის პროექტი 822,450.7 0.0 922,715.0 0.0 1,288,000.0 8,000.0 0.0 7,600.0 12,150.0 0.0 0.0 43,175.0 119.8 1,600.0 2,700.0 20 დასახელება თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ძირულა არგვეთას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (JICA) ელექტროგადამცემი ქსელის გაძლიერების პროექტი (IBRD, ADB, WB) ირიგაციისა და მიწის ბაზრის განვითარების პროექტი (WB) მდინარე დებედაზე ხიდის მშენებლობა (EBRD) აგროკრედიტი (EIB) 500 კვ ეგხ ჯვარი-წყალტუბო (WB) საქართველოს სატრანსპორტო კომუნიკაცია ბ (EIB) ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტი (KfW, EU) ალგეთი-სადახლოს საავტომობილო გზის მშენებლობამოდერნიზაცია (EIB) საქართველოს ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის პროექტი ბ (IBRD) სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (GEF, IFAD) ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (III ფაზა) (KfW, EU) სენაკი-ფოთი-სარფის საავტომობილო გზის კმ48-კმ64 გრიგოლეთი-ჩოლოქის მონაკვეთის მშენებლობა (EIB) აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი IV (აგარა - ზემო ოსიაური) (WB) რეგიონალური განვითარების პროექტი I (კახეთი) (WB) რეგიონალური განვითარების პროექტი II (იმერეთი) (WB) შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მესამე პროექტი (WB) თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის უბისა ძირულას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB) საქართველოში მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD) ბათუმი (ანგისა) - ახალციხის საავტომობილო გზის ხულოზარზმის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (Kuwait Fund) წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი (EIB) თბილისის ავტობუსების პროექტი (E5P, EBRD) რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB, WB-TF) საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტრუქტურაში, ჰიდროტექნიკური კვლევების ლაბორატორიის ჩამოყალიბების პროექტი (Unicredit Bank) KfW - ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია - IV ფაზა (KfW) თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხევის მონაკვეთის რეკონსტრუქციამშენებლობა (WB, EIB) ჩრდილოეთის რგოლი ეგხ (I ფაზა) (KfW, EBRD) 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის პროექტი 0.0 0.0 52,450.0 51,038.1 37,000.0 18,650.0 12,788.2 0.0 0.0 0.0 0.0 21,535.0 3,240.0 5,000.0 1,720.0 0.0 25,250.0 4,200.0 20,000.0 0.0 7,600.0 359.0 3,600.0 8,000.0 0.0 0.0 17,350.0 334.8 5,000.0 10,000.0 1,042.5 5,850.0 11,750.0 13,069.2 17,000.0 10,000.0 0.0 0.0 36,250.0 41,962.1 40,000.0 16,000.0 8,370.5 6,471.4 5,800.0 5,520.0 1,000.0 10,000.0 32,180.1 32,800.0 20,000.0 0.0 0.0 52,450.0 14,735.4 20,000.0 0.0 0.0 16,000.0 23,700.0 539.1 14,810.2 0.0 50,000.0 0.0 0.0 13,138.4 8,900.0 6,700.0 0.0 1,000.0 20,300.0 5,434.1 11,000.0 10,100.0 0.0 0.0 41,600.0 0.0 1,700.0 0.0 21 დასახელება საქართველოს შეიარაღებული ძალების შესაძლებლობის გაძლიერება (SG) რეგიონალური ელექტროგადაცემის გაუმჯობესების პროექტი (KfW, ADB) ქ. ბათუმის ახალი შემოვლითი გზა (ADB, AIIB) აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის მოდერნიზაცია-მშენებლობა სამტრედიაგრიგოლეთის მონაკვეთზე (EIB, EU) საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტი (EIB) საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა (WB, EBRD, KfW) წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი II (EIB, EU) ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა (წყალმომარაგებისა და წყალარინების სექტორი) (ADB) აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის დერეფნის გაუმჯობესების პროექტი (ზემო ოსიაური-რიკოთი) (EIB, WB) ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (II ფაზა) (KfW) გურიის ელგადაცემის ხაზების ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW) სათხილამურო ინფრასტრუქტურის განვითარება ზემო სვანეთში (Government of France) საქართველოს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი (EIB) ბათუმის ავტობუსების პროექტი (E5P, EBRD) რეგიონალური განვითარების პროექტი III (მცხეთამთიანეთი და სამცხე-ჯავახეთი) (WB) თბილისი-წითელი ხიდის (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ22-კმ57 რუსთავი-წითელი ხიდის მონაკვეთის მშენებლობა (EIB) მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამა (ADB) შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულახარაგაული-მოლითი-ფონა-ჩუმათელეთის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხარაგაულის მონაკვეთის რეაბილიტაციარეკონსტრუქცია (ADB) 500 კვ ეგხ წყალტუბო -ახალციხე - ტორტუმი (KfW) ჭიათურის საბაგირო გზების რეკონსტრუქციარეაბილიტაციის პროექტი (Government of France) აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის ზესტაფონი–ქუთაისი–სამტრედიის მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქცია (JICA) თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია და ენერგო ეფექტურობის გაზრდის პროექტი (E5P, CEB) 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის პროექტი 82,377.8 78,000.0 22,000.0 60,832.6 0.0 0.0 0.0 40,400.0 56,000.0 71,056.5 32,570.0 111,550.0 32,735.4 26,230.0 37,600.0 34,158.8 28,000.0 32,000.0 18,582.7 19,750.0 8,700.0 94,799.2 112,300.0 152,000.0 850.7 64,000.0 73,900.0 5,644.6 0.0 0.0 0.0 900.0 0.0 4,940.1 0.0 0.0 0.0 5,000.0 800.0 0.0 10,000.0 7,000.0 5,207.2 19,880.0 24,000.0 0.0 0.0 17,350.0 83,908.6 35,800.0 60,000.0 0.0 0.0 35,500.0 0.0 3,180.0 0.0 13,870.0 15,000.0 1,000.0 39,436.5 30,200.0 1,600.0 0.0 4,000.0 10,000.0 22 დასახელება თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის საავტომობილო გზის კმ20-კმ50 ლოჭინი-საგარეჯოს მონაკვეთის მშენებლობა (EIB) შიდასახელმწიფოებრივი გზების აქტივების მართვის პროექტი (WB) თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ხევი უბისას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია - მშენებლობა (ADB) აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD) ქობულეთის წყალარინების პროექტი (EBRD, ORET) ქ. ქობულეთის ახალი შემოვლითი გზა (ADB) 250 მგვარ რეაქტორი ქ/ს ზესტაფონში (EBRD) აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი III (რუისი-აგარა) დამატებითი დაფინანსება (WB) შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მეორე პროექტი (WB) 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის პროექტი 0.0 0.0 16,400.0 231.0 24,000.0 35,000.0 0.0 0.0 52,450.0 0.0 3,378.3 35,553.1 0.0 4,000.0 300.0 47,840.0 7,500.0 4,000.0 2,500.0 24,475.0 0.0 9,741.8 0.0 0.0 8,752.9 12,000.0 12,800.0 3. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 790 095.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის პროექტი 392,431.7 526,187.0 790,095.0 59,945.4 95,187.0 65,095.0 ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა 35,000.0 35,000.0 35,000.0 სესხები 966.8 80.0 82.0 სხვა კრედიტორული დავალიანებები 23,978.6 60,107.0 30,013.0 332,486.2 431,000.0 725,000.0 სესხები 307,538.2 431,000.0 725,000.0 სხვა კრედიტორული დავალიანებები 24,948.0 0.0 0.0 დასახელება ვალდებულებების კლება საშინაო საგარეო მუხლი 13. საქართველოს სახელმწიფო ვალის საპროგნოზო ზღვრული მოცულობა განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ვალის საპროგნოზო ზღვრული მოცულობა 2018 წლის ბოლოსთვის არაუმეტეს 18 123.4 მლნ ლარის ოდენობით, მათ შორის სახელმწიფო საგარეო ვალისა – 14 195.7 მლნ ლარის ოდენობით, ხოლო სახელმწიფო საშინაო ვალისა − 3 927.7 მლნ ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: 23 სახელმწიფო ვალის საპროგნოზო ზღვრული მოცულობა 2018 წლის ბოლოსთვის ათას ლარებში კრედიტორი საპროგნოზო ნაშთი 31.12.2018 სულ სახელმწიფოს მიერ და სახელმწიფოს გარანტიით აღებული საგარეო კრედიტების ზღვრული მოცულობა 14,195,701 მრავალმხრივი კრედიტორებისაგან 10,096,883 1 მსოფლიო ბანკი (WB) 5,206,757 2 სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) 104,926 3 საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) 123,256 4 ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) 314,224 5 აზიის განვითარების ბანკი (ADB) 2,911,347 6 ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) 1,267,434 7 ევროკავშირი (EU) 126,448 8 ევროსაბჭოს განვითარების ბანკი (CEB) 14,491 9 აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკი (AIIB) 28,000 ორმხრივი კრედიტორებისაგან 2,431,410 1 ავსტრია 52,828 2 აზერბაიჯანი 19,390 3 თურქმენეთი 523 4 თურქეთი 37,248 5 ირანი 14,878 6 რუსეთი 152,256 7 სომხეთი 21,434 8 უზბეკეთი 348 9 უკრაინა 318 10 ყაზახეთი 49,433 11 ჩინეთი 4,762 12 გერმანია 870,572 13 იაპონია 634,583 14 კუვეიტი 64,559 15 ნიდერლანდები 2,150 16 ამერიკა 50,204 17 საფრანგეთი 455,924 სხვა საგარეო ვალდებულებები ევრობონდები სახელმწიფოს გარანტიით აღებული კრედიტები გერმანია 1,240,000 1,240,000 4,816 4,816 24 კრედიტორი საპროგნოზო ნაშთი 31.12.2018 საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (ეროვნული ბანკი) 422,592 საშინაო ვალის ზღვრული მოცულობა 3,927,700 1 ეროვნული ბანკისთვის განკუთვნილი ერთწლიანი ყოველწლიურად განახლებადი სახელმწიფო ობლიგაცია 280,846 2 სხვადასხვა ვადის სახელმწიფო ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისთვის 152,000 3 ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ვალდებულებები 762,426 4 ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ობლიგაციები 2,060,103 5 ისტორიული ვალი 672,325 სულ სახელმწიფო ვალის ზღვრული მოცულობა 18,123,401 შენიშვნა: კურსი - 1 აშშ დოლარი=2.5 ლარი 25 თავი V სახელმწიფო ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მუხლი 14. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის პრიორიტეტები (პირველი დონე), მათ ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამები (მეორე დონე) და ქვეპროგრამები (მესამე და შემდგომი დონეები) შემდეგი რედაქციით: 1 ხელმისაწვდომი ხარისხიანი ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა ადამიანზე ორიენტირებული სოციალური პოლიტიკის მთავარი მიღწევა საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ამოქმედებაა. საქართველოს მთავრობა მომავალშიც შეინარჩუნებს საყოველთაო ჯანდაცვის სისტემას, რომელმაც უამრავი ადამიანის სიცოცხლის გადარჩენა და ოჯახების გაღარიბების თავიდან აცილება უზრუნველყო. საქართველოს ყველა მოქალაქე კვლავაც იქნება დაცული სამედიცინო მომსახურებასთან დაკავშირებული მაღალი ხარჯებისაგან. საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის გათვალისწინებით, განიხილება საჯარო და კერძო თანამშრომლობის მოდელები და მექანიზმები, რათა დასაქმებულმა ადამიანებმა მეტი წვლილი შეიტანონ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფარვაში. განხორციელდება პირველადი ჯანდაცვის რეფორმის მომდევნო ეტაპი. დაიხვეწება პირველადი ჯანდაცვის სისტემის დაფინანსების მექანიზმები და გაიზრდება ოჯახის ექიმის როლი და მნიშვნელობა, რის საფუძველზეც დაიზოგება როგორც სახელმწიფოს, ისე მოსახლეობის მიერ გაწეული დანახარჯები.დაავადებათა პროფილაქტიკა (პრევენცია) ჯანდაცვის პოლიტიკისთვის იქნება პრიორიტეტული. დაავადებაზე რეაგირების რეჟიმიდან აქცენტი გადატანილი იქნება როგორც დაავადების წარმოქმნის პრევენციაზე, ისე დაავადების დროულად აღმოჩენასა და მისი გართულების თავიდან აცილებაზე.გაგრძელდება ჯანდაცვის სპეციალიზებული მიმართულებების პროგრამული დაფინანსება: C-ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამაში ჩართვის საშუალება მომავალშიც ექნება ყველა პაციენტს; გაუმჯობესდება ფსიქიკური ჯანმრთელობის პროგრამის ხარისხი როგორც სტაციონარულ, ისე ამბულატორიულ და თემზე დაფუძნებული სერვისების დონეზე.განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობას - ქვეყნის მასშტაბით დაინერგება დედათა და ბავშვთა (პერინატალური) სამედიცინო ცენტრების რეგიონალიზაციის გეგმა; გაგრძელდება აცრების ეროვნული კალენდრით ბავშვთა იმუნიზაცია და ორსულებისა და ახალშობილების უზრუნველყოფა ჯანსაღი განვითარებისთვის აუცილებელი პრეპარატების მიწოდებით.საფუძველი ჩაეყრება ონკოლოგიური დაავადებების მკურნალობის თანამედროვე და მაღალეფექტიან მეთოდებს.ჯანდაცვის სისტემის დაფინანსება დაეფუძნება შემდეგ პრინციპებს: დაიხვეწება არსებული სტანდარტიზებული საყოველთაო ჯანდაცვის საბაზისო პაკეტი; მომსახურების ანაზღაურებისათვის გამოყენებული იქნება დაფინანსების დიაგნოზთან შეჭიდული ჯგუფების და გლობალური ბიუჯეტების მეთოდი, რაც უზრუნველყოფს ამ პროგრამის ხარჯების უფრო ეფექტიან და პროგნოზირებად გაწევას.მედიკამენტებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდისათვის განხორციელდება სისტემური რეფორმა, რომლის შედეგადაც მოსახლეობის მოწყვლად ჯგუფებს გაეზრდებათ ხელმისაწვდომობა ამბულატორიული მოხმარების მედიკამენტებზე. ჯანდაცვის სერვისებისა და მედიკამენტების ხარისხი უზრუნველყოფილი იქნება ადეკვატური სახელმწიფო მონიტორინგის განხორციელების მეშვეობით, ასევე საკანონმდებლო ბაზის დახვეწის საფუძველზე.ქვეყნის მასშტაბით დაიწყება ელექტრონული სამედიცინო ჩანაწერების სისტემის დანერგვა, რაც მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს ჯანდაცვის ხარისხის გაუმჯობესებას.გამოწვევების შესაბამისი გახდება სალიცენზიო, სანებართვო და მაღალი რისკის შემცველი ამბულატორიული სამედიცინო საქმიანობის მარეგულირებელი ტექნიკური რეგლამენტის 26 პირობები.ჯანდაცვის ხარისხი უზრუნველყოფილი იქნება სამედიცინო განათლების სისტემური რეფორმით, რაც უზრუნველყოფს მაღალი კომპეტენციის მქონე სამედიცინო პერსონალის აღზრდას. დაიხვეწება სამედიცინო პერსონალის დიპლომისშემდგომი განათლების სისტემა, რაც, ერთი მხრივ, გააუმჯობესებს პაციენტებისათვის წარმატებული პრევენციული და სამკურნალო პროცესების შედეგებს, ხოლო, მეორე მხრივ, შეამცირებს სამედიცინო დაწესებულებების დანახარჯებს.სოციალური დაცვის პოლიტიკის ძირითად პრინციპებს წარმოადგენს: სიღატაკის დაძლევა და სიღარიბის შემცირება, სოციალური დახმარების სისტემის ეფექტიანობა, სამართლიანობა და გამჭვირვალობა, დასაქმების მოტივაციის გაზრდა და ხელშეწყობა. მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის შემდგომი გაუმჯობესების მიზნით, დაიხვეწება სოციალური დაცვის სისტემა. უზრუნველყოფილი იქნება სისტემის ფუნქციონირება ობიექტურ კრიტერიუმებზე დაყრდნობით იმგვარად, რომ გამოირიცხოს სუბიექტური ფაქტორები, გამკაცრდება მონიტორინგის სისტემა.დაინერგება დაგროვებითი საპენსიო სისტემის ახალი მოდელი, რომელიც გახდება საპენსიო ასაკში ღირსეული არსებობის გარანტია. დასაქმებულის, დაგროვებითი სისტემა გულისხმობს თანადაფინანსებას დამსაქმებლისა და სახელმწიფო ბიუჯეტის მხრიდან.განხორციელდება შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესწავლა და უზრუნველყოფილი იქნება მჭიდრო კოორდინაცია სამუშაოს მაძიებელთა და დამსაქმებელთა შორის. სახელმწიფო ინფორმაციულ დახმარებას გაუწევს სამუშაოს მაძიებლებს პროფესიის არჩევის, მომზადებისა და გადამზადების კუთხით. სახელმწიფო აქტიურად შეუწყობს ხელს პოტენციური დამსაქმებლების ჩართულობას პროფესიული გადამზადების პროცესში. 1.1 მოსახლეობის სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 35 02) სოციალურმოქალაქეთათვის კანონმდებლობით გარანტირებული ეკონომიკური უფლებების რეალიზაცია, მიზნობრივი სოციალური ჯგუფების მატერიალური მდგომარეობის შემსუბუქება და შშმ პირთა (მათ შორის ბავშვთა), ხანდაზმულთა და მზრუნველობას მოკლებულ, სოციალურად დაუცველ, მიუსაფარ და მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფ ბავშვთა ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და საზოგადოებაში ინტეგრაცია, რომელთა უზრუნველყოფაც ხორციელდება პრევენციული, სარეაბილიტაციო, ალტერნატიული, ოჯახის გასაძლიერებელი მომსახურებებით და დამხმარე საშუალებებით; საპენსიო ასაკის მოსახლეობის პენსიით (ქალები 60 წელი, მამაკაცები 65 წელი) და სპეციფიკური კატეგორიების (ძალოვანი სტრუქტურების, პროკურატურის, სამოქალაქო ავიაციის, პარლამენტის ყოფილი წევრების, უმაღლესი რანგის დიპლომატების და სხვა) სახელმწიფო კომპენსაციით უზრუნველყოფა; შშმ პირთა (მათ შორის ბავშვთა), ხანდაზმულთა და მზრუნველობას მოკლებულ, სოციალურად დაუცველ, მიუსაფარ და მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფ ბავშვთა ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და საზოგადოებაში ინტეგრაცია; სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისათვის საარსებო შემწეობების, მიზნობრივი ჯგუფებისთვის სოციალური პაკეტის, ლტოლვილთა-დევნილთა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა შემწეობების, რეინტეგრაციის შემწეობის, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის ფულადი ბენეფიტების, ორსულობის და მშობიარობის, ბავშვის მოვლის, ასევე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო დახმარების გაცემა, ასევე შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დასაქმებულის ჯანმთელობისათვის ვნების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება; მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები 27 პენსიონერებისათვის/სოციალური პაკეტის მიმღებთათვის დანამატის დაფინანსება პენსიის/სოციალური პაკეტის 20%-ის ოდენობით. ასევე, სამედიცინო პერსონალის დანამატების დაფინანსება - ექიმისთვის პენსიის ორმაგი ოდენობით, ექთნისთვის - პენსიის ერთმაგი ოდენობით. მაღალმთიან დასახლებაში მოხმარებული ელექტროენერგიის ყოველთვიური საფასურის 50 პროცენტის ანაზღაურება მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრები აბონენტებისთვის (საყოფაცხოვრებო მომხმარებლებისთვის), მაგრამ არაუმეტეს მოხმარებული 100 კვტ სთ ელექტროენერგიის საფასურისა. 1.1.1 მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 35 02 01) საპენსიო ასაკის მოსახლეობის პენსიით (ქალები 60 წელი, მამაკაცები 65 წელი) და სპეციფიკური კატეგორიების (ძალოვანი სტრუქტურების, პროკურატურის, სამოქალაქო ავიაციის, პარლამენტის ყოფილი წევრების, უმაღლესი რანგის დიპლომატების და სხვა) სახელმწიფო კომპენსაციით უზრუნველყოფა; მოქალაქეთათვის კანონმდებლობით ეკონომიკური უფლებების რეალიზაცია. 1.1.2 გარანტირებული სოციალურ- მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 35 02 02) მიზნობრივი სოციალური ჯგუფების მატერიალური მდგომარეობის შემსუბუქების მიზნით სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისათვის საარსებო შემწეობების, მიზნობრივი ჯგუფებისთვის სოციალური პაკეტის, ლტოლვილთა-დევნილთა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა შემწეობების, რეინტეგრაციის შემწეობის, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის ფულადი ბენეფიტების, ორსულობის და მშობიარობის, ბავშვის მოვლის, ასევე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო დახმარების გაცემა; შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დასაქმებულის ჯანმთელობისათვის ვნების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება. 1.1.3 სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა (პროგრამული კოდი 35 02 03) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა (მათ შორის, ბავშვთა), ხანდაზმულთა და ოჯახურ მზრუნველობას მოკლებულ, სოციალურად დაუცველ, მიუსაფარ და მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფ ბავშვთა ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და საზოგადოებაში ინტეგრაცია, ასევე კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების გადაუდებელი დახმარება. 1.1.4 სოციალური შეღავათები მაღალმთიან დასახლებაში (პროგრამული კოდი 35 02 04) „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული შემდეგი შეღავათების დაფინანსება: მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პენსიონერებისათვის დანამატი პენსიის 20%-ის ოდენობით; სოციალური პაკეტის მიმღებთათვის დანამატი სოციალური პაკეტის 20%-ის ოდენობით; დანამატი, მაღალმთიან დასახლებაში მდებარე, სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებულ და მის მართვაში არსებულ სამედიცინო დაწესებულებაში დასაქმებულ სამედიცინო პერსონალზე (ექიმისთვის პენსიის ორმაგი ოდენობით, ექთნისთვის - პენსიის ერთმაგი ოდენობით). ასევე, განხორციელდება აბონენტის (საყოფაცხოვრებო მომხმარებლის) მიერ მაღალმთიან დასახლებაში მოხმარებული ელექტროენერგიის ყოველთვიური საფასურის 50 პროცენტის ანაზღაურება (არაუმეტეს 28 მოხმარებული 100 კვტ.სთ ელექტროენერგიის საფასურისა). 1.2 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 35 03) ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე მოსახლეობის ფინანსური და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდა; დაავადებათა პრევენციის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის საფრთხეებისათვის მზადყოფნის და საპასუხო რეაგირების უზრუნველყოფა; გეგმური ამბულატორიული, გადაუდებელი ამბულატორიული და სტაციონარული, გეგმური ქირურგიული მომსახურება, ქიმიო, ჰორმონო და სხივური თერაპია. მშობიარობისა და საკეისრო კვეთის სერვისების დაფინანსება. ბენეფიციართა გარკვეული ჯუფების (სოციალურად დაუცველი, საპენსიო ასაკი, ვეტერანები) შესაბამისი მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება და გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა პრევენცია; იმუნიზაცია, დაავადებათა ადრეული გამოვლენისა და სკრინინგის ხელშეწყობა, ასევე, ისეთი გადამდები დაავადებების, როგორიცაა ტუბერკულოზი, მალარია, ვირუსული ჰეპატიტები, აივ-ინფექცია, სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების გავრცელების კონტროლი; პრობლემების მქონე მოსახლეობის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ამბულატორიული და სტციონარული სპეციალიზებული დახმარებით უზრუნველყოფა; დიაბეტით დაავადებული პაციენტების მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება; თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებული პაციენტების დიალიზით, თირკმლის ტრანსპლანტაციითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; ინკურაბელური პაციენტების მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; იშვიათი დაავადებების მქონე პაციენტთა მკურნალობითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; სასწრაფო სამედიცინო დახმარების, სამედიცინო ტრანსპორტირებისა და სოფლად ამბულატორიული მომსახურებით უზრუნველყოფა; რეფერალური დახმარების უზრუნველყოფა; სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება; დონორების მიერ დაფინანსებული მიმდინარე პროგრამების ეტაპობრივად სახელმწიფოს ვალდებულებებში ასახვა; საექიმო სპეციალობის მაძიებელთა დიპლომისშემდგომი/სარეზიდენტო მზადების დაფინანსება მაღალმთიანი და საზღვრისპირა მუნიციპალიტეტებისათვის დეფიციტურ და პრიორიტეტულ საექიმო სპეციალობებში. 1.2.1 მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 35 03 01) ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე მოსახლეობის ფინანსური და გეგმური გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით, ამბულატორიული, გადაუდებელი ამბულატორიული და სტაციონარული, გეგმური ქირურგიული მომსახურება, ქიმიო, ჰორმონო და სხივური თერაპია; მშობიარობისა და საკეისრო კვეთის სერვისები; ბენეფიციართა გარკვეული ჯუფების (სოციალურად დაუცველი, საპენსიო ასაკი, ვეტერანები და სხვათა) შესაბამისი მედიკამენტებით უზრუნველყოფა. 1.2.2 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 35 03 02) მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობის, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების და გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის მიზნით, იმუნიზაციის, დაავადებათა ადრეული გამოვლენისა და 29 სკრინინგის ხელშეწყობა, აგრეთვე ისეთი გადამდები დაავადებების, როგორიცაა ტუბერკულოზი, მალარია, ვირუსული ჰეპატიტები, აივინფექცია, სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების გავრცელების კონტროლი და მოსახლეობაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ღონისძიებების განხორციელება. 1.2.2.1 დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი (პროგრამული კოდი 35 03 02 01) დაავადებათა ადრეული გამოვლენის და გავრცელების შეზღუდვა; ძუძუს, საშვილოსნოს ყელის, კოლორექტული და პროსტატის კიბოს სკრინინგი (ძუძუს კიბოს სკრინინგი 40-დან 70 წლის ჩათვლით ასაკის ქალებში, საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი - 25-დან 60 წლის ჩათვლით ასაკის ქალებში და მსხვილი ნაწლავის კიბოს სკრინინგი - 50დან 70 წლის ჩათვლით ორივე სქესისათვის, 50-70 წლის ასაკის მამაკაცებში სპეციფიკურ ანტინგენზე გამოკვლევა პროსტატის კიბოს ადრეული დიაგნოსტიკის მიზნით); საშვილოსნოს ყელის ორგანიზებული სკრინინგი (გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მასშტაბით); 1-დან 6 წლამდე ასაკის ბავშვთა მსუბუქი და საშუალო ხარისხის მენტალური განვითარების დარღვევების პრევენცია, ადრეული დიაგნოსტიკა და გონებრივი ჩამორჩენილობის პროფილაქტიკა; ეპილეფსიის დიაგნოსტიკა და ზედამხედველობა; დღენაკლულთა რეტინოპათიის სკრინინგის საპილოტე, დღენაკლულთა სიბრმავის პროფილაქტიკა. 1.2.2.2 იმუნიზაცია (პროგრამული კოდი 35 03 02 02) მოსახლეობის დაცვის და შესაბამისი მარაგების შექმნის მიზნით, ვაქცინების (მათ შორის აივ-ინფექცია/შიდსით და C ჰეპატიტით დაავადებული პირებისათვის B ჰეპატიტის საწინააღმდეგო ვაქცინაციისათვის) და ასაცრელი მასალების (შპრიცებისა და უსაფრთხო ყუთების) შესყიდვა; სპეციფიკური (ბოტულიზმის, დიფტერიის, ტეტანუსის, გველის შხამის საწინააღმდეგო) შრატების და ყვითელი ცხელების საწინააღმდეგო ვაქცინების სტრატეგიული მარაგის შესყიდვა; ანტირაბიული სამკურნალო საშუალებებით უზრუნველყოფა; გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინის შესყიდვა; ვაქცინების, ანტირაბიული სამკურნალო საშუალებების, სპეციფიკური შრატებისა და ასაცრელი მასალების (შპრიცებისა და უსაფრთხო ყუთების) მიღება, შენახვა და გაცემა-განაწილება „ცივი ჯაჭვის“ პრინციპების რეგიონულ/რაიონულ დაცვით ცენტრალური დონიდან ადმინისტრაციულ ერთეულებამდე; წითელას მასიური გავრცელების პრევენციისა და გლობალური ელიმინაციის სტრატეგიით განსაზღვრული ღონისძიებების ფარგლებში, მოსახლეობის არაიმუნურ ან არასრულად იმუნიზებულ ფენებში ეპიდჩვენებით იმუნოპროფილაქტიკის წარმოება, გრიპის საწინააღმდეგო სეზონურ ვაქცინაციას დაქვემდებარებული პირების აცრა. 1.2.2.3 ეპიდზედამხედველობა (პროგრამული კოდი 35 03 02 03) 30 რეგიონულ და მუნიციპალურ დონეზე არსებული სჯდ ცენტრების მიერ ეპიდზედამხედველობის განხორციელება და სამედიცინო სტატისტიკური სისტემის ფუნქციონირება; მუნიციპალური საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრების სამოქმედო არეალზე ეპიდზედამხედველობითი ღონისძიებების განხორციელება; მალარიისა და სხვა ტრანსმისიური (დენგე, ზიკა, ჩიკუნგუნია, ყირიმკონგო, ლეიშმანიოზი და სხვა) პარაზიტული დაავადებების პრევენცია და კონტროლი; ნოზოკომიური ინფექციების ეპიდზედამხედველობა და კონტროლი; ვირუსული დიარეების კვლევა ქვეყანაში შერჩეული საყრდენი ბაზებიდან (ინფექციური პროფილის მქონე სამედიცინო დაწესებულება, რომელიც მომსახურებას უწევს 0-14 წლის ასაკის ბავშვებს), ჰოსპიტალიზებულ ბავშვთა (0-14 წლის) ფეკალური სინჯების ლაბორატორიული კვლევა როტავირუსულ, ადენოვირუსულ და ნოროვირუსულ ინფექციებზე; გრიპის სეზონური გავრცელების პრევენციის ღონისძიებების დაგეგმვა (მ.შ. გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინის შესყიდვა) და განხორციელება. 1.2.2.4 უსაფრთხო სისხლი (პროგრამული კოდი 35 03 02 04) დონორული სისხლის კვლევა B და C ჰეპატიტზე, აივ-ინფექცია/შიდსსა და ათაშანგზე; ხარისხის გარე კონტროლისა და მონიტორინგის უზრუნველყოფა; სისხლის უანგარო, რეგულარული მოზიდვის ეროვნული კამპანიის გადამდები ინფექციების პრევენცია. 1.2.2.5 დონორობის მხარდაჭერისა და განხორციელება ტრანსფუზიით პროფესიულ დაავადებათა პრევენცია (პროგრამული კოდი 35 03 02 05) დასაქმებული მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა პროფესიული და პროფესიით განპირობებული დაავადებების პრევენციის გზით და უსაფრთხო სამუშაო გარემოს ხელშეწყობა 1.2.2.6 ინფექციური დაავადებების მართვა (პროგრამული კოდი 35 03 02 06) მოსახლეობის გადამდებ დაავადებათა სტაციონარული მკურნალობის ხელმისაწვდომობის გაზრდა; ინფექციური და პარაზიტული დაავადებების მქონე ავადმყოფთა სტაციონარული სამედიცინო დახმარებით უზრუნველყოფა. 1.2.2.7 ტუბერკულოზის მართვა (პროგრამული კოდი 35 03 02 07) ტუბერკულოზის ყველა სავარაუდო შემთხვევის გამოკვლევა, დაავადებულთა ამბულატორიული მომსახურება (ანტიტუბერკულოზური პრეპარატებით უზრუნველყოფა და მკურნალობა უშუალო მეთვალყურეობის ქვეშ); ლაბორატორიული მართვა; ფთიზიატრიული სტაციონარული დახმარების ფარგლებში დიაგნოსტიკური, თერაპიული და ქირურგიული მომსახურება; სენსიტიური და რეზისტენტული ფორმების მკურნალობა (მ.შ. 31 მულტირეზისტენტული ტუბერკულოზის მკურნალობა მედიკამენტებით და მკურნალობის მონიტორინგი); ახალი ტუბერკულოზის საწინააღმდეგო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, მ.შ. პირველი რიგის ანტიტუბერკულოზური მედიკამენტების შესყიდვა; მომსახურების სრულად ანაზღაურება; ტუბერკულოზის ავადობის, სიკვდილიანობის ინფექციის გავრცელების შემცირება. 1.2.2.8 და საზოგადოებაში აივ ინფექცია/შიდსის მართვა (პროგრამული კოდი 35 03 02 08) აივ-ინფექციის/შიდსის გავრცელების შეფერხება და აივინფექციით/შიდსით დაავადებულთათვის მკურნალობის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა (პროგრამა არ ითვალისწინებს თანაგადახდას მოსარგებლის მხრიდან); აივ-ინფექციაზე/შიდსზე ნებაყოფლობითი კონსულტაცია და ტესტირება; აივ-ინფექცია/შიდსით დაავადებულთა სტაციონარული მკურნალობა; ამბულატორიული და აივ-ინფექცია/შიდსის სამკურნალო პირველი რიგის და მეორე რიგის (სრული ღირებულების არა უმეტეს 25%) მედიკამენტების შესყიდვა. 1.2.2.9 დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა (პროგრამული კოდი 35 03 02 09) მაღალკვალიფიციური ორსულთა ეფექტიანი პატრონაჟისა და სამედიცინო დახმარების გეოგრაფიული და ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით: ანტენატალური მეთვალყურეობა; მაღალი რისკის ორსულთა, მშობიარეთა და მელოგინეთა მკურნალობა; გენეტიკური პათოლოგიების ადრეული გამოვლენა; ორსულებში B და C ჰეპატიტების, აივ-ინფექციის/შიდსის და სიფილისის სკრინინგი; ახალშობილთა და ბავშვთა სკრინინგი ჰიპოთირეოზზე, ფენილკეტონურიაზე, ჰიპერფენილალანინემიასა და მუკოვისციდოზზე; ახალშობილთა სმენის სკრინინგული გამოკვლევა; ორსულთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა. 1.2.2.10 ნარკომანიით დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობა (პროგრამული კოდი 35 03 02 10) ნარკომანიით დაავადებულ პირთა მკურნალობა (სტაციონარული დეტოქსიკაცია) და პირველადი რეაბილიტაცია, მათი ჩამანაცვლებელი ნარკოტიკით უზრუნველყოფა და სამედიცინო მეთვალყურეობა; ალკოჰოლის მიღებით გამოწვეული ფსიქიკური აშლილობის მქონე პაციენტების სტაციონარული მომსახურება. 1.2.2.11 ჯანმრთელობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 35 03 02 11) ჯანმრთელობის შესახებ მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლების მიზნით, თამბაქოს მოხმარების კონტროლის გაძლიერება; 32 ჯანსაღი კვების შესახებ განათლება და ალკოჰოლის ჭარბი მოხმარების შესახებ ცნობიერების ამაღლება; ფიზიკური აქტივობის ხელშეწყობა; C ჰეპატიტის პრევენცია და მოსახლეობის განათლების ხელშეწყობა; ფსიქიკური ჯანმრთელობის დამოკიდებულების პრევენცია; ხელშეწყობა და ნივთიერება ჯანმრთელობის ხელშეწყობის პოპულარიზაცია და გაძლიერება. 1.2.2.12 C ჰეპატიტის მართვა (პროგრამული კოდი 35 03 02 12) სკრინინგული კვლევა, C ჰეპატიტით დაავადებულ პირთა დიაგნოსტიკა, მათ შორის, მკურნალობაში ჩართვამდე აუცილებელი კვლევებისა და მკურნალობის პროცესის მონიტორინგისთვის აუცილებელი კვლევების ჩატარების უზრუნველყოფა; პირთა C ჰეპატიტის სამკურნალო ფარმაცევტული პროდუქტით (სოფოსბუვირი, ჰარვონი, პეგილირებული ინტერფერონი, რიბავირინი) უზრუნველყოფა; მედიკამენტების ლოჯისტიკა. 1.2.3 მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში (პროგრამული კოდი 35 03 03) ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე მოსახლეობის სპეციალიზებული დახმარებით უზრუნველყოფა; დიაბეტით დაავადებული პაციენტების მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება; თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებული პაციენტების დიალიზით, თირკმლის ტრანსპლანტაციითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; ინკურაბელური პაციენტების მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; იშვიათი დაავადებების მქონე პაციენტთა მკურნალობითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; სასწრაფო სამედიცინო დახმარების, სამედიცინო ტრანსპორტირებისა და სოფლად ამბულატორიული მომსახურებით უზრუნველყოფა; რეფერალური დახმარების უზრუნველყოფა; სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება; არაგადამდები დაავადებებით გამოწვეული სიკვდილიანობის შემცირება და მოსახლეობის დაცვა ამ დაავადებებით გამოწვეული ფინანსური რისკებისგან, მათთვის ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებებზე (მათ შორის პირველადი სამედიცინო მომსახურებები სასწრაფო–გადაუდებელ შემთხვევებში) ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის გზით. 1.2.3.1 ფსიქიკური ჯანმრთელობა (პროგრამული კოდი 35 03 03 01) ფსიქიატრიული მომსახურების გეოგრაფიული და ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდა საქართველოს მოსახლეობისათვის; ბავშვთა და მოზრდილთა ამბულატორიული მომსახურება; ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია; ფსიქიატრიული კრიზისული ინტერვენცია; თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება; ბავშვთა და მოზრდილთა სტაციონარული მომსახურება; 33 ფსიქიკური დარღვევების მქონე პირთა თავშესაფრით უზრუნველყოფა. 1.2.3.2 დიაბეტის მართვა (პროგრამული კოდი 35 03 03 02) შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულ ბავშვთა მომსახურება; სპეციალიზებული ამბულატორიული დახმარება; შაქრიანი და უშაქრო დიაბეტით დაავადებული სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; მოსახლეობის შაქრიანი და უშაქრო დიაბეტით დაავადებული პაციენტების შესაძლო გართულებების პრევენცია. 1.2.3.3 ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება (პროგრამული კოდი 35 03 03 03) 18 წლამდე ასაკის ონკოჰემატოლოგიური პაციენტების ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით, ონკოჰემატოლოგიური დაავადებების მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობა. 1.2.3.4 დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია (პროგრამული კოდი 35 03 03 04) ჰემოდიალიზით და პერიტონეული დიალიზით უზრუნველყოფა; ჰემო და პერიტონეული დიალიზისათვის საჭირო სადიალიზე საშუალებების, მასალისა და მედიკამენტების შესყიდვა და მიწოდება; თირკმლის ტრანსპლანტაცია; ორგანოგადანერგილთა უზრუნველყოფა; ჰემოდიალიზზე მყოფ უზრუნველყოფა; იმუნოსუპრესული მედიკამენტებით სისხლძარღვოვანი პაციენტთა მიდგომით თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით დაავადებულთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება. 1.2.3.5 ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა (პროგრამული კოდი 35 03 03 05) ინკურაბელურ მზრუნველობა; პაციენტთა ამბულატორიული პალიატიური ინკურაბელურ პაციენტთა სტაციონარული-პალიატიური მზრუნველობა და სიმპტომური მკურნალობა; ინკურაბელურ პაციენტთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა. 1.2.3.6 იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა (პროგრამული კოდი 35 03 03 06) იშვიათი დაავადებების მქონე ამბულატორიული მომსახურება; 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა სტაციონარული მომსახურება; 34 1.2.3.7 ჰემოფილიით და სისხლის შედედების სხვა პათოლოგიებით დაავადებულ ბავშვთა და ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურება; მემკვიდრული მოზრდილთა იშვიათი დაავადებების მქონე მედიკამენტებით უზრუნველყოფა. სპეციფიკური პაციენტების სასწრაფო გადაუდებელი დახმარება და სამედიცინო ტრანსპორტირება (პროგრამული კოდი 35 03 03 07) სასწრაფო სამედიცინო დახმარება; სასწრაფო სამედიცინო ტრანსპორტირება. 1.2.3.8 გადაუდებელი დახმარება და სამედიცინო სოფლის ექიმი (პროგრამული კოდი 35 03 03 08) პირველადი ჯანდაცვის მომსახურება სოფლად (მათ შორის – ამბულატორიული მომსახურებისათვის აუცილებელი მედიკამენტების და სამედიცინო დანიშნულების საგნების, ექიმის ჩანთის და სამედიცინო დოკუმენტაციის ბეჭდვის მომსახურების შესყიდვა); სპეცდაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებების მიერ შესაბამისი ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურების მიწოდება; შიდა ქართლის სოფლების ამბულატორიული ქსელის ხელშეწყობა და განვითარება; სპეცდაფინანსებაზე მყოფი რიგი სამედიცინო დამატებითი ფინანსური უზრუნველყოფა; დაწესებულებების სოფლის მოსახლეობისათვის პირველადი ჯანდაცვის მომსახურებაზე მოსახლეობის გეოგრაფიული და ფინანსური ხელმისაწვდომობა. 1.2.3.9 რეფერალური მომსახურება (პროგრამული კოდი 35 03 03 09) სტიქიური უბედურებების, კატასტროფების, საგანგებო სიტუაციების, კონფლიქტების რეგიონებში დაზარალებულ მოქალაქეთათვის და საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრული სხვა შემთხვევების დროს მოსახლეობისათვის სამედიცინო დახმარების გაწევა; მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება ფინანსური და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით; პენიტენციურ დაწესებულებებში მყოფ მძიმე და განუკურნებელი სენით მსჯავრდებულთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის დაავადებულ შესწავლა და ავადმყოფობის ან ხანდაზმულობის ასაკის გამო სასჯელისაგან გათავისუფლების მიზანშეწონილობის თაობაზე შესაბამისი დასკვნის მომზადება. 1.2.3.10 სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება (პროგრამული კოდი 35 03 03 10) სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა ამბულატორიული შემოწმება და დამატებითი გამოკვლევების ჩატარება. 1.2.3.11 ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 35 03 03 11) გულ-სისხლძარღვთა ქრონიკული ფარმაცევტული პროდუქტის შესყიდვა; დაავადებების სამკურნალო 35 ფილტვის ქრონიკულ პროდუქტის შესყიდვა; დაავადებათა სამკურნალო ფარმაცევტული დიაბეტის (ტიპი 2) სამკურნალო ფარმაცევტული პროდუქტის შესყიდვა; ფარისებრი ჯირკვლის პროდუქტის შესყიდვა; დაავადებათა სამკურნალო ფარმაცევტული ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე გაფორმების ხარჯები, მიღება, შენახვა, ტრანსპორტირება, გაცემა პროგრამის მოსარგებლეებზე. 1.2.4 დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება (პროგრამული კოდი 35 03 04) იმ დეფიციტური და პრიორიტეტული საექიმო სპეციალობების განსაზღვრა, რომლებში მზადებაც დაფინანსდება და აღნიშნულ სპეციალობებში გათვალისწინებული ადგილების (კვოტების) რაოდენობის განსაზღვრა; საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით იმ მუნიციპალიტეტების ჩამონათვალის განსაზღვრა, რომლებისთვისაც განხორციელდება მაძიებლების დაფინანსება; საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს მიერ უზრუნველყოფილი იქნება მაძიებელთა შერჩევა პროგრამით განსაზღვრული „საექიმო სპეციალობის მაძიებელთა შერჩევის წესის“ მიხედვით; სამედიცინო სერვისების მიწოდების უწყვეტობისა და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება. 1.3 ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 29 03) საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და საქართველოს შეიარაღებული ძალების პერსონალისა და მათი ოჯახის წევრების, დაღუპული სამხედრო მოსამსახურეების ოჯახის წევრების, ასევე, სამოქალაქო პირებისათვის სოციალური და სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა: მათ შორის ამბულატორული, სტაციონარული მკურნალობა, სამედიცინო რეაბილიტაცია და დისპანსერიზაცია; შეიარაღებული ძალებისათვის ხელმისაწვდომი, ხარისხიანი და მრავალპროფილიანი სამედიცინო დახმარების უზრუნველყოფა, მორალურფსიქოლოგიური და სოციალური მხარდაჭერა; საქართველოს შეიარაღებული ძალების საკონტრაქტო სამხედრო მოსამსახურეთა მეორე და მომდევნო კონტრაქტის ფინანსური დახმარება, საქართველოს თავდაცვის სამინისტროში სოციალური, სამედიცინო და ფინანსური დახმარების თაობაზე შემოსული კორესპონდენციის განმხილველი კომისიის დასკვნის შედეგად გაცემული ერთჯერადი ფინანსური დახმარებები და დაღუპულ მოსამსახურეთა ოჯახებზე, დაჭრილ და დაშავებულ სამხედრო მოსამსახურეებზე გასაცემი ფულადი დახმარებების გაცემა/აღმოჩენა. 1.4 შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა (პროგრამული კოდი 35 01) შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში სახელმწიფო 36 პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება, საქმანობის კოორდინაცია და კონტროლი; შრომის, სოციალური და ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამების შემუშავება და განხორციელება; ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის მარეგულირებელი აქტების მომზადება და მათზე ზედამხედველობა; სამედიცინო საქმიანობის ხარისხის კონტროლი და უსაფრთხოება; ჯანმრთელობის დაცვის პერსონალის პროფესიული რეგულირება; სამკურნალო საშუალებების ხასრისხის კონტროლი; სოციალური დახმარებების, პენსიებისა და სხვადასხვა ფულადი თუ არაფულადი სახელმწიფო (მ.შ. ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამებით განსაზღვრული) ბენეფიტების მიმღებთა გამოვლენა, დადგენა, აღრიცხვა, დახმარების დანიშვნა და გაცემის ორგანიზება; ქვეყანაში შრომის ბაზრის აქტიური პოლიტიკისა და დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარება/განხორციელება; სამუშაო ადგილზე შრომის უსაფრთხო და ჯანსაღი პირობების ზედამხედველობა, შრომის უსაფრთხოების ნორმების დარღვევის პრევენცია; შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ შესაბამისი სტანდარტების შემუშავება/გადასინჯვა; საზოგადოების უზრუნველყოფა; გარკვეული ფენების სოციალური დახმარებებით საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის საჭიროებებისათვის გამიზნული პროგრამების შემუშავება, დამტკიცება, განხორციელების კონტროლი და შედეგების მონიტორინგი; ეპიდსაწინააღმდეგო და სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების შემუშავება და მათზე ზედამხედველობა; ადამიანით ვაჭრობისა (ტრეფიკინგის), ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის, სექსუალური ხასიათის ძალადობის მსხვერპლთა/დაზარალებულთა/სავარაუდო მსხვერპლთა სამართლებრივი დაცვა, სამედიცინო მომსახურების ორგანიზება/მიღება და ფსიქოლოგიურსოციალური რეაბილიტაციისათვის საჭირო სახელმწიფო პოლიტიკის ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; საქართველოს ტერიტორიულ ერთეულებში საგანგებო კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების მართვა. 1.5 სიტუაციების სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა (პროგრამული კოდი 35 04) სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჯანდაცვითი ინფრასტრუქტურის, შენობა-ნაგებობებისა და აღჭურვილობის განახლება, სამედიცინო დაწესებულებებში დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის მინიმალური სტანდარტის უზრუნველყოფა; 37 სამედიცინო დაწესებულებათა მშენებლობა, აღჭურვა და ხელშეწყობა. 1.6 ფუნქციონირების სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური (პროგრამული კოდი 54 00) ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების და მათი ოჯახის წევრების, ასევე საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის დაღუპულ, უგზო-უკვლოდ დაკარგულ, მიღებული ჭრილობების შედეგად გარდაცვლილ პირთა ოჯახების სათანადო ცხოვრების პირობებისა და კეთილდღეობისათვის მყარი სამართლებრივი და სოციალურეკონომიკური საფუძვლის შექმნის უზრუნველყოფა; საზოგადოებაში მხედრული ტრადიციების განმტკიცება, სახელმწიფოსა და საზოგადოების მიერ ვეტერანთა ღვაწლის და დამსახურების სათანადო აღიარება, მომავალ თაობებში პატრიოტული სულისკვეთების გაღვივება; სახელმწიფოს ეროვნული ინტერესების დაცვისა და საზოგადოებრივი ცხოვრების სხვადასხვა სფეროში ვეტერანთა პოტენციალის სრულფასოვანი გამოვლენისა და განვითარების ხელშეწყობა, მათი სოციალურ-ეკონომიკური საქმიანობისათვის ღირსეული სათანადო პირობების შექმნა; სამშობლოსათვის თავდადებულ გმირთა სახელების სადიდებლად და მათი საქმის უკვდავსაყოფად, საბრძოლო მოქმედებებში დაღუპულ და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა მიმართ საზოგადოებაში ხსოვნის განმტკიცებისათვის მუდმივი ზრუნვა; ვეტერანების და მათი ოჯახის წევრების სოციალურ-ეკონომიკური მხარდაჭერის სახელმწიფო და ადგილობრივი მიზნობრივი პროგრამების შემუშავებისა და რეალიზაციის ხელშეწყობა; 1.7 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემისა და საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 30 04) საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომელთა, ასევე მათი ოჯახის წევრთა სტაციონარული და ამბულატორიული მკურნალობით უზრუნველყოფა, როგორც სსიპ-ის ბაზაზე, ასევე სხვა სამედიცინო დაწესებულებებში (ქვეყნის შგნით და ქყვეყნის გარეთ). საჭიროების შემთხევაში მოსამსახურეების მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; სამედიცინო ქვედანაყოფების მზადყოფნის უზრუნველყოფა; მაღალი საბრძოლო და სამობილიზაციო საჭიროების შემთხვევაში დაჭრილთათვის სამედიცინო დახმარების აღმოჩენისა და ევაკუაციის ორგანიზება სანიტარული დანაკარგის მინიმუმამდე დაყვანის მიზნით; სამინისტროს სისტემაში სანიტარიულ-ჰიგიენური და ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებათა კონტროლი. 1.8 შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა (პროგრამული კოდი 35 05) შრომის ბაზრის აქტიური პოლიტიკისა და დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარება/ განხორციელება, ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ცნობიერების ამაღლება; შრომის ბაზარზე, შრომის უსაფრთხოების მიმართულებით არსებული 38 მდგომარეობის შესწავლა; შრომის დაცვის ნორმების გაუმჯობესება/სრულყოფა და ამის საფუძველზე, უსაფრთხო და ჯანსაღი სამუშაო გარემოს შექმნა; სამუშაოს მაძიებელთა რეგისტრაცია-კონსულტირება, მომსახურებების განვითარება, შეზუღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საჭიროების მქონე პირთა დასაქმების ხელშემწყობა; ავტორიზებულ-აკრედიტირებულ პროფესიულ სასწავლო-საგანმანათლებლო დაწესებულებებში რეგისტრირებული სამუშაოს-მაძიებლების მომზადებაგადამზადება. 1.9 ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი (პროგრამული კოდი 57 00) საქართველოში მცხოვრები სოციალურად განსაკუთრებულად დაუცველი ან კატასტროფული სოციალური დანახარჯების რისკის წინაშე მდგარი პირებისათვის ალტერნატიული (არასაბიუჯეტო) რესურსების მობილიზაცია და პრიორიტეტულ სოციალურ საჭიროებებზე მიმართვა საზოგადოების, კერძო სექტორისა და სახელმწიფოს მონაწილეობით; სოციალური და ჯანდაცვითი პროექტების დაფინანსება, ერთჯერადი დახმარებების და ასევე, რეგულარული შემწეობების/პროექტების დაგეგმვა/განხორციელება; მათ შორის, სოციალური ონკოლოგიური დაავადებების მქონე 22 წლამდე ბენეფიციარების მხარდაჭერა სახელმწიფო და მუნიციპალური დაფინანსების ლიმიტს ფარგლებს გარეთ მოხვედრილი თერაპიისა და დიაგნოსტიკის, ასევე ძვირადღირებული სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო მომსახურება საზღვარგარეთ დადასტურებული სამედიცინო აუცილებლობის შემთხვევაში; ონკოლოგიური დაავადებების მქონე მოზრდილი მოსახლეობისათვის ძვირადღირებული მედიკამენტების ხელმისაწვდომობის კომპონენტის უზრუნველყოფა. 2 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება საქართველოს სჭირდება დაბალანსებული, ადაპტირებადი, საკმარისი საბრძოლო ძალის მქონე, მოქნილი, მდგრადი და მობილური შეიარაღებული ძალები, რომლებიც თავსებადია ნატოს საერთაშორისო ოპერაციებში მონაწილეობისთვის, უზრუნველყოფს სამოქალაქო ხელისუფლების მხარდაჭერას სტიქიური და ტექნოგენური უბედურების დროს, ადეკვატურად პასუხობს როგორც საზღვრებიდან მომდინარე თავდასხმის საფრთხეებს, ისე პირდაპირ სამხედრო აგრესიას. არსებული უსაფრთხოების გამოწვევების შესამცირებლად მნიშვნელოვანია თავდაცვის სისტემის სრული ტრანსფორმაცია და ისეთი თავდაცვითი შესაძლებლობების შექმნა, რომელიც ეკონომიკური და დიპლომატიური შეკავების ფაქტორებთან თანაფარდ სამხედრო შესაძლებლობებს განავითარებს და ამგვარად, საკმარისი შეკავების ფაქტორის შექმნით, საქართველოს სასიცოცხლო ინტერესების დაცვას შეძლებს. ჩვენი ქვეყნის ნატოში გაწევრიანებისკენ განუხრელი სწრაფვა სწორედ ამ მიზნის თანაზომიერია. ძლიერი და ეფექტიანი თავდაცვის სისტემის ჩამოსაყალიბებლად, საქართველოს მთავრობა დაამტკიცებს და განახორციელებს 4-წლიან პროგრამას, რომელიც გახდება ქვეყნის თავდაცვის ახლებური ხედვის ცხოვრებაში გატარების სტრატეგიული გეგმა და საფუძვლად დაედება სამხედრო ძალების ტრანსფორმაციისა და მოდერნიზაციის პროცესს. აღნიშნული პროგრამის განხორციელება დაეფუძნება სამხედრო სფეროში დღემდე არსებულ მიღწევებს, შეიარაღებულ ძალებში მიმდინარე წარმატებულ პროგრამებს, ნატო-საქართველოს ერთობლივ პროექტებს, აგრეთვე სამხედრო ძალების რეფორმირების პრინციპულად 39 ახალ ხედვებს, რომლებიც განვითარდება შემდეგი 5 მიმართულებით, ესენია:სტრატეგია და მართვა - თავდაცვის დაგეგმვისა და მართვის სისტემების ინტეგრირების ხარისხის გაზრდა რესურსების პრიორიტეტული მიმართულებებით ეფექტიანად მიმართვის და გადანაწილების მიზნით;- ძალების ოპტიმიზაცია სამხედრო შესაძლებლობების დაბალანსებული ერთიანობის შექმნა, რაც განაპირობებს ქვეყნის უსაფრთხოების ამოცანების შესრულებას;- ძალების მზადყოფნა - კრიტიკულ ფაქტორებზე ფოკუსირება სისტემური განვითარების მიმართულებით: პერსონალი, აღჭურვილობა, განათლება- წვრთნები და მდგრადობა;- ინსტიტუციური რეფორმები - თავდაცვის სამინისტროს მართვის მექანიზმების თანამიმდევრული დახვეწა შეიარაღებული ძალების ოპერატიული მოთხოვნების ქმედითი მხარდაჭერის უზრუნველსაყოფად;- საერთაშორისო ჩართულობა - სამხედრო შესაძლებლობების, აგრეთვე ნატოსა და პარტნიორი ქვეყნების ძალებთან თავსებადობის გაზრდის მიზნით, საერთაშორისო პროგრამებსა და აქტივობებში მონაწილეობა.სასჯელაღსრულების სისტემის შემდგომი გაუმჯობესების მიზნით:- სულ უფრო მეტი მსჯავრდებულისთვის ხელმისაწვდომი გახდება პროფესიული განათლება; შესაძლებელი გახდება უმაღლესი განათლების მიღება დაბალი რისკის პენიტენციურ დაწესებულებაში; მსჯავრდებულთათვის შეიქმნება დასაქმების ახალი კერები; გაძლიერდება პატიმართა ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის, მათ შორის, სხვადასხვა დამოკიდებულების მქონე პირთა რეაბილიტაციის პროგრამები;- დაინერგება არასაპატიმრო სასჯელის ახალი სახე შინაპატიმრობა სრულწლოვანი მსჯავრდებულებისთვის, რომლის აღსრულების კონტროლი განხორციელდება ელექტრონული მონიტორინგის მეშვეობით; მოხდება შინაპატიმრობის გამოყენება პირობით ვადამდე გათავისუფლების პროცესშიც;დაინერგება ახალი არასაპატიმრო აღკვეთის ღონისძიება - წინა სასამართლო პრობაცია, რაც საერთაშორისო სტანდარტებისა და რეკომენდაციების შესაბამისად, მნიშვნელოვნად შეამცირებს წინასწარ პატიმრობაში მყოფი ბრალდებულების რაოდენობას;გაგრძელდება მულტიდისციპლინური ჯგუფის მიერ მსჯავრდებულთა კლასიფიკაცია დაბალი, საშუალო, მომეტებული და მაღალი რისკის კატეგორიებად, რაც ხელს შეუწყობს პენიტენციურ დაწესებულებებში კრიმინალურ სუბკულტურასთან ეფექტიან ბრძოლას, მსჯავრდებულთა შორის ძალადობის მინიმუმამდე შემცირებას და, საბოლოოდ, განმეორებითი დანაშაულის რისკის შემცირებას;- შეიქმნება ახალი პენიტენციური დაწესებულება, რომელიც გათავისუფლებისათვის მოამზადებს დაბალი და საშუალო რისკის მქონე მსჯავრდებულს;- გაგრძელდება სასჯელის აღსრულება ინდივიდუალური გეგმის შესაბამისად;- გაგრძელდება პენიტენციური დაწესებულებების ეტაპობრივი რეაბილიტაცია და მოდერნიზაცია;- გაგრძელდება პირველადი ჯანდაცვის რგოლის გაძლიერებისა და ინფრასტრუქტურული განვითარების ხელშეწყობა. მუშაობა გაგრძელდება პენიტენციური ჯანდაცვის სერვისების მიწოდების გაუმჯობესებისათვის;- გაუმჯობესდება პირობით ვადამდე გათავისუფლებასთან დაკავშირებული პროცედურები, დაიხვეწება უვადო თავისუფლებააღკვეთილ მსჯავრდებულთა გათავისუფლების მექანიზმი; გაუმჯობესდება ავადმყოფობისა და ხანდაზმულობის ასაკის გამო მსჯავრდებულის სასჯელის მოხდისგან გათავისუფლების მექანიზმი.პროკურორის დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფის მიზნით, დაიხვეწება პროკურორთა თანამდებობაზე დანიშვნის, დისციპლინური პასუხისმგებლობის, გათავისუფლებისა და წახალისების (მათ შორის დაწინაურების) სისტემა. შემუშავდება პროკურორთა საქმიანობის გამჭვირვალე და მიუკერძოებელი შეფასების კრიტერიუმები. გაგრძელდება პროკურორთა გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამები;შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემაში დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლისა და საპოლიციო საქმიანობის მაქსიმალური ეფექტიანობისთვის დაინერგება ანალიზზე დაფუძნებული პოლიციის სისტემა.გაგრძელდება კრიმინალური პოლიციის მოდერნიზაცია ქვეყნის მასშტაბით, გაიზრდება ტექნოლოგიების როლი საპოლიციო საქმიანობაში, რაც გააძლიერებს დანაშაულის პრევენციის მიმართულებას, მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს გამოძიების ხარისხსა და განავითარებს პოლიციის 40 შესაძლებლობებს.განხორციელდება საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების პროგრამა, რომელიც ქვეითთა, მგზავრებისა და მძღოლების უსაფრთხოების ამაღლებას მოემსახურება და შეამცირებს გზებზე უბედურ შემთხვევებს. ტექნოლოგიების ხვედრითი წილი მნიშვნელოვნად გაიზრდება საგზაო მოძრაობის ადმინისტრირების სფეროშიც.დაგეგმილ ვადებში დასრულდება საზღვრის მართვის სისტემის რეფორმა, რაც უზრუნველყოფს სასაზღვრო პოლიციის მოდერნიზაციას, სტანდარტიზაციასა და უნიფიკაციას.დასრულდება საგანგებო სიტუაციების მართვის ერთიანი სისტემის ჩამოყალიბება, რაც უზრუნველყოფს ქმედით კოორდინაციასა და სწრაფ რეაგირებას. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა არალეგალურ მიგრაციას და მასთან დაკავშირებული რისკების მართვას, ამ კუთხით სამინისტროს შესაძლებლობების განვითარებასა და სხვა უწყებებთან კოორდინაციის ამაღლებას.გაღრმავდება თანამშრომლობა საერთაშორისო საპოლიციო სტრუქტურებთან, განსაკუთრებით კი ევროპოლთან. პოლიციის სისტემის გამართული ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად, ჩამოყალიბდება ადამიანური რესურსების მართვის ქმედითი სისტემა, რათა კარიერული წინსვლა დაეფუძნოს ობიექტურ კრიტერიუმებს, დამსახურებასა და კვალიფიკაციას.გაგრძელდება მუშაობა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ განსახორციელებელი მომსახურების უფრო მეტი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისა და ხარისხის ამაღლების, აგრეთვე ამ სფეროს შემდგომი განვითარებისა და მოქალაქეებისთვის დამატებითი მომსახურების სახეების შეთავაზების მიზნით.უზრუნველყოფილი იქნება სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის დამოუკიდებელი და ქმედითი საქმიანობა. 2.1 საზოგადოებრივი წესრიგი, სახელმწიფო საზღვრის დაცვა და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება (პროგრამული კოდი 30 01) პრევენციული და საგამოძიებო ფუნქციების გაძლიერება; ეფექტიანი და ანგარიშვალდებული სამართალდამცავი უწყების ჩამოყალიბება; დანაშაულის პრევენცია, დანაშაულზე სწრაფი რეაგირება, საზოგადოებრივი უსაფრთხოება და მართლწესრიგი; ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის ეფექტიანი სისტემის ჩამოყალიბება, ასევე ორგანიზებულ დანაშაულზე სამართლებრივი და საზოგადოებრივი რეაგირების გააქტიურების ხელშეწყობა; საქართველოს სახელმწიფო საზღვარზე, სასაზღვრო ზოლში, სასაზღვრო ზონაში, საქართველოს საზღვაო სივრცესა და საქართველოს იურისდიქციას დაქვემდებარებულ გემებზე საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად კანონსაწინააღმდეგო ქმედებათა პრევენცია, გამოვლენა და აღკვეთა; საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე სხვადასხვა ტიპის ვიდეოანალიტიკური პროგრამური უზრუნველყოფით აღჭურვილი ერთიანი ვიდეომონიტორინგის სისტემის დანერგვა და ეტაპობრივი განვითარება; სამინისტროში არსებულ/დაცულ ინფორმაციაზე სწრაფი ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად, სამინისტროს სისტემაში არსებული სხვადასხვა ტიპის მონაცემთა ბაზების ერთ სივრცეში გაერთიანება, ანალიტიკურ პროგრამებთან ინტეგრირება, ეტაპობრივად განვითარება და მართვა; უკანონო მიგრაციის წინააღმდეგ ბრძოლა და კანონიერი საფუძვლის გარეშე მყოფი უცხოელების საქართველოდან გაძევების პროცედურების განხორციელება, ასევე სხვა ქვეყნებში უკანონოდ მყოფი საქართველოს მოქალაქეების დაბრუნების მიზნით რეადმისიის შეთანხმებათა იმპლემენტაცია; საერთაშორისო სამართლებრივი ბაზის განვითარება პარტნიორი ქვეყნების 41 შესაბამის უწყებებთან და ორგანოებთან საერთაშორისო ხელშეკრულების ან/და თანამშრომლობის მემორანდუმის გაფორმების გზით, ასევე აღნიშნული თანამშრომლობის შემდგომი განვითარება პარტნიორ ქვეყნებთან/საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, როგორც ოპერატიული, აგრეთვე არაოპერატიული მიმართულებით; სამინისტროს მოსამსახურეებისთვის შესაბამისი სამუშაო პირობების შექმნის მიზნით სამინისტროს მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მუდმივი განახლება ან/და შევსება, ასევე სამინისტროს ბალანსზე რიცხული ზოგიერთი შენობანაგებობისთვის მიმდინარე და კაპიტალური სარემონტო სამუშაოების ჩატარება და ახალი შენობების აშენება; სამაშველო ოპერაციების განხორციელება ადამიანთა სიცოცხლისა და ქონების გადარჩენის მიზნით; საქართველოს საზღვაო სივრცეში მისი სუვერენული უფლებების დაცვა; ზღვაოსნობისა და ნაოსნობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, ნაოსნობის წესების დაცვის კონტროლი. 2.2 თავდაცვის მართვა (პროგრამული კოდი 29 01) საქართველოს მთავრობისა და პარლამენტის მიერ განსაზღვრული ქვეყნის შიდა სამინისტროს და გარე პოლიტიკის მხარდასაჭერად თავდაცვის პრიორიტეტული მიმართულებების განსაზღვრა. ეფექტიანი ადმინისტრირების განსახორციელებლად თავდაცვის სამინისტროს სტრატეგიული მართვის მიზნით განსახორციელებელი ღონისძიებების დაგეგმვა-განსაზღვრა; პარტნიორ ქვეყნებთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ორმხრივი და მრავალმხრივი თანამშრომლობის გაღრმავება (ნატო, ევროკავშირი, ეუთო, გაერო); თავდაცვის სამინისტროს დიპლომატიური (სამოქალაქო და სამხედრო) წარმომადგენლების მხარდაჭერა, თავდაცვისა და უსაფრთხოების კონფერენციის ორგანიზებას, შეიარაღების კონტროლის და ვერიფიკაციის ღონისძიებების განხორციელება; საერთაშორისო გამოყენება; დახმარების მოზიდვა და მაქსიმალურად ეფექტურად თავდაცვის სამინისტროს მიერ განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ საზოგადოების ინფორმირებას და ცნობიერების ამაღლება. 2.3 ლოგისტიკური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 29 09) ლოგისტიკური უზრუნველყოფის შესაძლებლობების შენარჩუნება/გაუმჯობესება, ლოგისტიკური მხარდაჭერის უზრუნველყოფა; 2.4 საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება (პროგრამული კოდი 27 01) საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბების მიზნით, საქართველოს კანონმდებლობის ანალიზისა და დამოუკიდებელი ექსპერტებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების, საქართველოს სახალხო დამცველის რეკომენდაციების გათვალისწინებით, შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებების შემუშავება და ღონისძიებების გატარება. 2.4.1 პენიტენციური სისტემის პოლიტიკის შემუშავება, მართვა და ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა ყოფითი პირობების გაუმჯობესება (პროგრამული კოდი 27 01 01) პენიტენციური სისტემის ადმინისტრირების სრულყოფა; 42 პენიტენციური სისტემის კვებითი მომსახურების უზრუნველყოფა; პენიტენციური სისტემის უნიფორმით, რბილი ინვენტარითა და აუცილებელი პირადი ჰიგიენისათვის საჭირო საშუალებებით აღჭურვა; ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა რეაბილიტაცია/რესოციალიზაცია (მსჯავრდებულთა შრომაში და პროფესიული/სახელობო, სარეაბილიტაციო სატრენინგო/საგანმანათლებლო პროგრამებში ჩართულობის შესაძლებლობის გაზრდით); ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა გაძლიერება; 2.4.2 სამართლებრივი გარანტიების ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა ეკვივალენტური სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 27 01 02) ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა უზრუნველყოფა სამკურნალწამლო საშუალებებით, მათთვის სპეციალირეზებული სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პენიტენციური სისტემის შიგნით და მის გარეთ. ამასთანავე, პენიტენციური ჯანდაცვის სტანდარტის შესაბამისად პრევენციული და პროფილაქტიკური ღონისძიებების განხორციელება ჰიგიენის, გადამდები დაავადებების კონტროლის და ფსიქიკური ჯანმრთელობის დაცვის კუთხით; 2.4.3 პენიტენციური სისტემის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება (პროგრამული კოდი 27 01 03) პენიტენციურ სისტემაში არსებული ინფრასტრუქტურისა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების და მათი საერთაშორისო სტანდარტებთან მიახლოების მიზნით არსებული დაწესებულებების რემონტი-რეკონსტრუქცია და აღჭურვა შესაბამისი მანქანა-დანადგარებით. 2.5 სახელმწიფო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 31 01) საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების, სუვერენიტეტის, ტერიტორიული მთლიანობისა და სამხედრო პოტენციალის დაცვა უცხო ქვეყნის სპეციალური სამსახურებისა და ცალკეულ პირთა მართლსაწინააღმდეგო ქმედებისაგან; სახელმწიფოს კონსტიტუციური წყობილებისა და სახელმწიფო ხელისუფლების არაკონსტიტუციური, ძალადობრივი გზით შეცვლის გამოვლენა და დაცვის უზრუნველყოფა; ტერორიზმთან ბრძოლა; სახელმწიფო უსაფრთხოებისათვის საფრთხის შემცველი ტრანსნაციონალური ორგანიზებული და საერთაშორისო დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა; ქვეყნის ეკონომიკური უსაფრთხოების უზრუნველყოფა; კორუფციის თავიდან აცილების, გამოვლენისა და აღკვეთის ღონისძიებების განხორციელება; სახელმწიფო საიდუმლოების რეჟიმის დაცვა, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით სახელმწიფო საიდუმლოების დაცვის უზრუნველყოფის ღონისძიებათა განხორციელება და მათი შესრულების კონტროლი. 2.6 სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლება (პროგრამული კოდი 30 06) ყოველდღიურ რეჟიმში მოქალაქეებისთვის დახმარების (სახანძრო-სამაშველო 43 სამუშაოები) აღმოჩენა; მეხანძრე-მაშველების ეტაპობრივი გადამზადება; ინფრასტრუქტურის მშენებლობა/რეაბილიტაცია, სახანძრო-სამაშველო სპეციალური ავტოტრანსპორტისა და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება/მოდერნიზაცია. 2.7 საერთაშორისო სამშვიდობო მისიები (პროგრამული კოდი 29 06) ალიანსის წინაშე აღებული ვალდებულებების წარმატებით შესრულება და საერთაშორისო უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად ნატო-ს ეგიდით წარმოებულ მტკიცე მხარდაჭერის მისიასა (RSM) და ნატო-ს სწრაფი რეაგირების ძალებში (NRF) მონაწილეობა; ევროკავშირთან ასოცირების დღის წესრიგისა და ევროკავშირის ერთიანი უსაფრთხოებისა და თავდაცვის პოლიტიკის ფარგლებში აქტიური თანამშრომლობა და ევროკავშირის ეგიდით წარმოებულ მისიებში (ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკა - EUTM RCA და მალი - EUTM Mali) მონაწილეობა; საერთაშორისო სამშვიდობო მისიებში საქართველოს შეიარაღებული ძალების ქვედანაყოფების მონაწილეობასთან დაკავშირებულ ხარჯების უზრუნველყოფა (საერთაშორისო სამშვიდობო მისიებში მონაწილე ქვედანაყოფების პერსონალის საზღვარგარეთ მივლინების, იმუნიზაციის, სამედიცინო და სანივთე ქონების შეძენის და ინტერნეტის მომსახურების ხარჯები); გადასროლისწინა მომზადებისთვის საჭირო საბრძოლო მასალის შეძენის უზრუნველყოფის ხარჯები. 2.8 გამოძიებაზე ზედამხედველობის, სახელმწიფო ბრალდების მხარდაჭერის, დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლისა და პრევენციის პროგრამა (პროგრამული კოდი 26 02) იურიდიული პირების მიერ ჩადენილი კორუფციული დანაშაულის გამოძიებისა და საპროცესო ზედამხედველობის განხორციელების ხელშეწყობა, აღნიშნული დანაშაულის გამოძიებისა და სისხლისსამართლებრივი დევნის სახელმძღვანელოს შემუშავება; ადამიანის უფლებების დაცვა გამოძიების მიმდინარეობისა და სისხლისსამართლებრივი დევნის განხორციელების პროცესში; ამ სფეროში სახელმწიფოს პოზიტიური ვალდებულების დარღვევის გამომწვევი მიზეზების დადგენა და საერთაშორისო და უფლებადამცველი ორგანიზაციების რეკომენდაციების გათვალისწინება; ოჯახური ძალადობის, წამების, არასათანადო მოპყრობის, უმცირესობათა უფლებების დარღვევის ფაქტებზე ეფექტური და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი გამოძიება და სისხლისსამართლებრივი დევნა; პროკურატურის მუშაკთა ახალი, პროკურატურის წინაშე არსებული გამოწვევების შესაბამისი ეთიკის კოდექსის შემუშავება, არსებული კოდექსის ბუნდოვანი ნორმების აღმოფხვრა, ეთიკის კოდექსით გათვალისწინებული გადაცდომების კონკრეტიზაცია; სისხლის სამართლის საქმისწარმოების ელექტრონული სისტემის დახვეწა, პროკურორთა საჭიროებებზე მორგებული და ადამიანური რესურსების მართვის ელექტრონული პროგრამების შექმნა, პროკურორთა დატვირთვის ელექტრონული მოდულის იმპლემენტაციის განხორციელება; პროკურატურის საქმიანობის გამჭვირვალობისა და საზოგადოების წინაშე ანგარიშვალდებულების უზრუნველყოფის მიზნით მასმედიასთან ურთიერთობის ეფექტური მექანიზმების შექმნა, საზოგადოებისთვის 44 ინფორმაციის მიწოდების არსებული მექანიზმების სრულყოფა; მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორის ინსტიტუტის დახვეწა, დანაშაულის პრევენციის ადგილობრივი საბჭოების შექმნა; პროკურატურის ცნობადობის ამაღლება და როლის გაზრდა დანაშაულის პრევენციის (მ.შ. „საზოგადოებრივი პროკურატურის“ პროექტით) პროცესში; არასრულწლოვანთა სისხლის სამართლის საქმეებზე პროკურორთა გადამზადება; არასრულწლოვნებთან დაკავშირებული სტატისტიკური მონაცემების სრულყოფა, არასრულწლოვანზე ორიენტირებული გარემოს შექმნა; საქართველოს პროკურატურის საქმიანობის ეფექტიანობის ზრდის, სტანდარტების სამუშაო პრაქტიკაში დანერგვის, საერთაშორისო განხორციელებული საკანონდებლო სიახლეების პრაქტიკაში სწორი იმპლემენტირებისა და დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის ხელშეწყობა, პროკურატურის თანამშრომელთა პროფესიული მომზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების უზრუნველყოფის გზით; თანმიმდევრული, კოორდინირებული საქმიანობის ხელშეწყობისა და საერთო მიდგომების დანერგვის მიზნით, პროკურატურისა და სხვა საგამოძიებო უწყებების/მიზნობრივი ჯგუფების წარმომადგენლებისათვის ერთობლივი სასწავლო პროექტების განხორციელება. 2.9 სამეცნიერო კვლევა და სამხედრო მრეწველობის განვითარება (პროგრამული კოდი 29 07) ენერგოუსაფრთხოების სფეროში სამეცნიერო ტექნიკური სამუშაოების გაღრმავება, საწარმოო ბაზის განახლება და თანამედროვე სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანა, შეიარაღებულ ძალებში არსებული შეიარაღების და ტექნიკური საშუალებების მოდერნიზება და აღდგენა; მრეწველობის და მათ შორის, მანქანათმშენებლობის რიგი დარგების განვითარება, ახალი ტექნოლოგიური პროცესების კვლევა და ოპტიმიზაცია; ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლებისა და სამხედრო-სამრეწველო კომპლექსის განვითარების მიზნით, თავდაცვის სფეროში სამეცნიეროკვლევების განხორციელება; საწარმოო სიმძლავრეების გაზრდა-მშენებლობა და ექსპერიმენტალური მოდელების შექმნა შემდგომში ექსპორტის გაზრდის მიზნით. 2.10 ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 29 05) თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო და სამოქალაქო მოსამსახურეების უზრუნველყოფა გამართული და სათანადოდ აღჭურვილი ინფრასტრუქტურით; თავდაცვის სამინისტროსა და შეიარაღებული ძალების ქვედანაყოფების ტერიტორიაზე განთავსებული ინფრასტრუქტურის შენარჩუნება და განვითარება. კერძოდ: კვების ობიექტების (სასადილოები, საქვაბეები, საქლორატოროები, არტეზიული ჭები და წლის ავზები); საყოფაცხოვრებო დანიშნულების შენობა-ნაგებობები (ყაზარმები, შტაბები, საყარაულო შენობები და საგუშაგო კოშკურები, საკონტროლო გამშვები პუნქტები, სასწავლო კლასები და ბიბლიოთეკები, კლუბები, ლაზარეთები და სამედიცინო პუნქტები); საწვრთნელი ინფრასტრუქტურა (ტირები, სასროლეთები და პოლიგონები); საცხოვრებელი ბინები;საინჟინრო კომუნიკაციები (წყალმომარაგების, გაზმომარაგების, საკანალიზაციო სისტემები და სხვა საინჟინრო ნაგებობები) საპარკო-სამეურნეო ინფრასტრუქტურა (ავტო-გასამართი სადგურები, ავტოსადგომები, ბოქსები, ავტო-სამრეცხაოები, საამქროები და სარემონტო პუნქტები); სასაწყობო მეურნეობა (საწყობები და საცავები); სპორტულგამაჯანსაღებელი ინფრასტრუქტურა (ღია და დახურული სტადიონები, სპორტული დარბაზები, საცურაო აუზები და წინაღობათა ზოლები). 2.11 თავდაცვის შესაძლებლობების შენარჩუნება / განვითარება (პროგრამული კოდი 29 45 08) ეროვნული უსაფრთხოების გარემოს გათვალისწინებით, საქართველოს შეიარაღებული ძალები მზადუოფნა შესაძლო სამხედრო აგრესიის შესაკავებლად და რეგიონული და საერთაშორისო უსაფრთხოების განმტკიცებაში მონაწილეობის მისაღებად; საქართველოს წინაშე არსებული საფრთხეებიდან და გამოწვევებიდან გამომდინარე და ეროვნული სამხედრო სტრატეგიით განსაზღვრული სამხედრო მიზნებისა და ამოცანების შესასრულებლად, მნიშვნელოვანია საქართველოს შეიარაღებული ძალების თავდაცვითი შესაძლებლობების განვითარება; საქართველოს შეიარაღებული ძალების თანამედროვე შეიარაღებისა და სამხედრო ტექნიკის შენარჩუნება, მოდერნიზაცია და განვითარება საბრძოლო და საბრძოლო მხარდაჭერის ქვედანაყოფების შესაძლებლობების განვითარების მიზნით. 2.12 ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია (პროგრამული კოდი 23 03) საფინანსო და ეკონომიკურ სფეროში დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა, ქვეყანაში ჯანსაღი, კონკურენტუნარიანი გარემოს ხარისხის ამაღლება, კანონიერი სამეწარმეო საქმიანობის დაცვა და სამსახურში მწყობრი სისტემის ჩამოყალიბება; საქართველოსა და საზღვარგარეთის ქვეყნებში პერსონალის შერჩევის კრიტერიუმებისა და პროცედურების კუთხით დაგროვილი გამოცდილების შესწავლა; საქართველოს ეკონომიკურ საზღვრებზე კონტროლის გამკაცრება გადასახადების გადახდაზე თავის არიდების აღკვეთის მიზნით, პრევენციული ღონისძიებების გატარება დანაშაულის ჩადენის აღკვეთის მიზნით; 2.13 ოპერატიულ-ტექნიკური საქმიანობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 31 02) უფლებამოსილი ორგანოს მიმართვის საფუძველზე, სპეციალური ტექნოლოგიური საშუალებებით, ფარული მეთოდებით საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების, სუვერენიტეტის, თავდაცვისუნარიანობის, ტერიტორიული მთლიანობის, მართლწესრიგისა და სამხედრო პოტენციალის წინააღმდეგ მიმართულ ქმედებათა შესახებ ინფორმაციის მოპოვება, აგრეთვე სისხლის სამართლის საქმეზე ფაქტობრივი მონაცემების მოპოვება და ამ მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებათა განხორციელება; „კონტრდაზვერვითი საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული ოპერატიულ-ტექნიკურ ღონისძიებების განხორციელება; სახელმწიფო უწყებებისა და დაწესებულებების საინფორმაციო-ტექნოლოგიური უზრუნველყოფა; სასაზღვრო ტექნოლოგიების განვითარება და სასაზღვრო გამტარი პუნქტების საინფორმაციო-ტექნოლოგიური მომსახურების უზრუნველყოფა. 2.14 ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა (მათ შორის ქონების), დიპლომატიური წარმომადგენლობების, ეროვნული საგანძურის დაცვის და უსაფრთხოების დონის ამაღლება (პროგრამული კოდი 30 02) კანონსაწინააღმდეგო და დანაშაულებრივი ქმედებისაგან იურიდიულ და ფიზიკურ პირთა ქონების და პირადი დაცვის უზრუნველყოფა; დასაცავი ობიექტებიდან შეუფერხებელი, ხარისხიანი სიგნალის მიწოდების 46 უზეუნველსაყოფად, ციფრული კავშირგაბმულობითა და დასაცავი ობიექტების თანამედროვე დაცვითი-საგანგაშო სიგნალიზაციის სისტემებით აღჭურვა; ოპერატიული რეაგირების, დაცვა-გაცილების და ინკასაციის ჯგუფების, ასევე დასაცავი ობიექტების უზრუნველყოფა თანამედროვე საშუალებებით; ავტოპარკის მუდმივი განახლება; სამუშაო პირობების გაუმჯობესების რებილიტაცია-მშენებლობა. 2.15 მიზნით, შენობა-ნაგებობების მართვის, კონტროლის, კავშირგაბმულობის და კომპიუტერული სისტემები (პროგრამული კოდი 29 04) კიბერთავდაცვითი შესაძლებლობების განვითარება, ცნობიერების ამაღლება და ორმხრივი და მრავალმხრივი თანამშრომლობის გაღრმავება. თავდაცვის სამინისტროში შემავალი კრიტიკული ინფორმაციული სისტემების სუბიექტების უსაფრთხო და მდგრადი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა; პროგრამა ითვალისწინებს კავშირგაბმულობის და ინფორმაციული სისტემების განვითარებას შეიარაღებული ძალების მართვისა და კონტროლის სისტემის მხარდასაჭერად; კავშირგაბმულობის სერვისების, ინტერნეტისა და საფოსტო მომსახურება. საინფორმაციო ტექნოლოგიების მიმართულებით, დამატებითი სტანდარტებისა და წესების შემუშავება და დანერგვა, ასევე ERP სისტემის მოდულებსა და სხვადასხვა პროგრამულ უზრუნველყოფა, რაც მოიცავს ადამიანური რესურსების მართვის, ფინანსების, აქტივების, ავტოპარკის, ლოგისტიკური და სხვა პრიორიტეტული ბიზნეს პროცესების ელექტრონული სააღრიცხვო სისტემების შემუშავება და დანერგვა. 2.16 სრულყოფილი პრობაციის სისტემა (პროგრამული კოდი 27 02) სსიპ - არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს ადმინისტრაციული შესაძლებლობების განვითარება; სარეაბილიტაციო პროგრამების განხორციელება და მათში პრობაციონერების ჩართულობა; მსჯავრდებულთათვის სასჯელის სახედ - შინა პატიმრობის სრულყოფილი აღსრულება ელექტრონული მონიტორინგის სისტემის საშუალებით. 2.17 საქართველოს მიერ საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების ფარგლებში საქართველოს აეროპორტებში "გათავისუფლებული ფრენების" მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება (მათ შორის, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა (პროგრამული კოდი 24 09) საქართველოს ევროპის ერთიან საჰაერო სივრცეში ინტეგრაციის პროცესის გაღრმავება; კომპეტენციის ფარგლებში საერთაშორისო ანტიტერორისტული საქმიანობის ხელშეწყობა; ფრენების უსაფრთხოებისა და საავიაციო უშიშროების დონის ამაღლება; აშშ-ს სამხედრო უზრუნველყოფა; ავიაციის საჰაერო ნავიგაციით და პილოტაჟით 47 ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების წევრ სახელმწიფოებსა და „პარტნიორობა მშვიდობისათვის“ პროგრამაში მონაწილე სხვა სახელმწიფოებს შორის შეთანხმებით გათვალისწინებული პირობების შესრულების უზრუნველყოფა. 2.18 საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი (პროგრამული კოდი 03 00) სამხედრო აღმშენებლობისა და ქვეყნის თავდაცვის ორგანიზაციის მიამრთულებით უმაღლესი დონის გადაწყვეტილებების მომზადება; სამხედრო ძალების სტრუქტურისა და რაოდენობის განსაზღვრის პროექტების მომზადება; ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკის დაგეგმვის კოორდინაცია კანონმდებლობით მინიჭებული კომპეტენციის ფარგლებში და ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის მონაწილეობის უარუნველყოფა. საინფორმაციო-ანალიტიკური საქმიანობის მიმართულებით ქვეყნს თავდაცვის, უშიშროებისა და სამხედრო აღმშენებლობის საკითხებზე აქტების მომზადება და ექსპერტიზა, საინფორმაციო-ანალიტიკური მასალების მომზადება და ამ მასალებით საქართველოს პრეზიდენტისა და უშიშროების საბჭოს წევრების უზრუნველყოფა. ქვეყნის თავდაცვისა და უშიშროების სფეროში საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული საქმიანობის მიმართულებით საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს წინადადებებისა და გადაწყვეტილებების პროექტების მომზადება. 2.19 დანაშაულის პრევენცია და ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაცია (პროგრამული კოდი 26 07) საქართველოში დანაშაულის რეციდივის თავიდან აცილების ხელშეწყობა და ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაცია; რისკჯგუფებთან მუშაობა და პირველადი დანაშაულის პრევენციასთან დაკავშირებული ღონისძიებების გატარება შემდეგი მიმართულებებით: ახალგაზრდების ფიზიკური, შემეცნებითი, გონებრივი, სოციალური და მოხალისეობრივი კულტურის განვითარება; დანაშაულის გამომწვევი რისკფაქტორების შემცირების მიზნით ბენეფიციარების ფსიქოსოციალური მდგომარეობის გაძლიერება, ყოფილი პატიმრების ინდივიდუალური საჭიროებების გათვალისწინებით მათი ფიზიკური და ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მოგვარება, შრომის ბაზრის მოთხოვნების ადეკვატური ტრენინგების/პროფესიული გადამზადების კურსების შეთავაზება და პოტენციურ დამსაქმებელთან რეკომენდაციების გაწევა, განრიდება-მედიაციის სფეროს ინსტიტუციური ჩარჩოს დახვეწა, საგრანტო პროგრამების საშუალებით დეფიციტური სერვისების მიწოდება და მათი შემდგომი განვითარება, არასრულწლოვნებში დანაშაულის პირველადი პრევენციის მიზნით ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია, მოხალისეობის განვითარება და სამოქალაქო და სამართლებრივი ცნობიერების დონის ამაღლება. 2.20 სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნა და მართვა (პროგრამული კოდი 30 05) სახელმწიფო რეზერვების მატერიალურ ფასეულობათა ოპერაციების წარმოება; სახელმწიფო რეზერვში ჩასაწყობ მატერიალურ ფასეულობათა ნომენკლატურის შემუშავება და დადგენილი წესით მისი დამტკიცება; ახალი სახელმწიფო რეზერვში რიცხულ მატერიალურ მარაგებზე მონიტორინგის და სისტემატური კონტროლის განხორციელება. 3 რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი 48 ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება საქართველოს რეგიონების განვითარების, საერთაშორისო სატრანზიტო პროექტებში საქართველოს მაქსიმალური ინტეგრირებისა და ეკონომიკური განვითარების სტიმულირების უმნიშვნელოვანესი წინაპირობაა.საქართველოს გეოგრაფიული მდებარეობისა და სატვირთო გადაზიდვების მზარდი დინამიკის გათვალისწინებით, მთავრობის 4–პუნქტიანი გეგმის სივრცითი მოწყობის კომპონენტის ფარგლებში, გაგრძელდება და სწრაფი ტემპით წარიმართება ახალი მაგისტრალური გზების მშენებლობა, არსებული გზების რეკონსტრუქცია და საგზაო ინფრასტრუქტურის განახლება-მოდერნიზება. ქვეყნის მასშტაბით აშენდება საერთაშორისო მნიშვნელობის სატრანზიტო და რეგიონების დამაკავშირებელი შიდა საავტომობილო გზები.საფუძველი ჩაეყარა საუკუნის პროექტს - ანაკლიის საზღვაო ნავსადგურის მშენებლობას, რომელიც არა მხოლოდ მნიშვნელოვან გავლენას მოახდენს საქართველოს სატრანზიტო პოტენციალის ამაღლებაზე, არამედ გაზრდის საქართველოს როლს რეგიონში და აქცევს მას ლოგისტიკურ ჰაბად. მომავალში გაგრძელდება ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის პროექტის ხელშეწყობახარისხიანი სასმელი წყლის 24-საათიანი მიწოდების რეჟიმით მოსახლეობის უზრუნველყოფა საქართველოს მთავრობის ერთ-ერთი პრიორიტეტია. ამ მიზნის მიღწევა ეტაპობრივად განხორციელდება მომდევნო რამდენიმე წლის განმავლობაში. 2020 წლისთვის, 24-საათიანი წყალმომარაგებით უზრუნველყოფილი იქნება დამატებით 360 ათასი ადამიანი. აქტიურად გაგრძელდება წყალმომარაგება–კანალიზაციის და გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობა-რეაბილიტაციის პროექტები მთელ რიგ ქალაქებსა და სოფლებში. განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა და უახლოეს მომავალში დასრულდება წყალმომარაგების სისტემების სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები პანკისის ხეობის, კასპისა და ქარელის მუნიციპალიტეტების საზღვრისპირა სოფლებში, რის შედეგადაც 20 ათასამდე ადამიანისათვის მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება სასმელი წყლის მიწოდების ხარისხი.ნარჩენების მართვა განხორციელდება ევროპული სტანდარტების შესაბამისად, ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე გაუმჯობესდება მუნიციპალური ნარჩენების შეგროვების სერვისები; მოხდება არსებული ნაგავსაყრელების ეროვნული კანონმდებლობის მოთხოვნების შესაბამისობაში მოყვანა და ეტაპობრივი დახურვა; ევროსტანდარტების გათვალისწინებით მოეწყობა ახალი რეგიონალური სანიტარიული ნაგავსაყრელები; დაინერგება ნარჩენების სეპარირების და გადამუშავების სისტემები.ქვეყნის ინტერნეტიზაციის პროექტის ფარგლებში აშენდება 8000-კილომეტრიანი ინფრასტრუქტურა, რის შედეგადაც დამატებით 800 ათასი ადამიანი მიიღებს ინტერნეტს და ქვეყნის მოსახლეობის 90%ზე მეტს ექნება ინტერნეტთან წვდომა.საქართველოს მთავრობის ენერგეტიკული პოლიტიკის უმთავრესი მიმართულებაა ქვეყნის ენერგეტიკული უსაფრთხოებისა და დამოუკიდებლობის ხარისხის ამაღლება, იმპორტირებულ ენერგორესურსებზე დამოკიდებულების ეტაპობრივი შემცირება ადგილობრივი ენერგეტიკული რესურსების ათვისების, მიწოდების წყაროებისა და მარშრუტების დივერსიფიკაციის გზით.საქართველოს მთავრობა აგრძელებს მუშაობას ელექტრომომარაგების გაუმჯობესების მიზნით. გაგრძელდება ელექტრიფიკაციისა და გამრიცხველიანების პროცესი, სადაც განსაკუთრებული აქცენტი უშუქო სოფლებსა და მაღალმთიან რეგიონებზე გაკეთდება.ენერგეტიკული პოლიტიკის ეფექტიანად წარმართვის მიზნით იგეგმება:- იმპორტზე დამოკიდებულების შემცირება ადგილობრივი ენერგორესურსების რაციონალური ათვისების გზით;- ენერგეტიკის სექტორში ინვესტიციების ხელშეწყობა;- განვითარდება ინფრასტრუქტურა გაზისა და ელექტროენერგიის უსაფრთხო და სტაბილური გადამცემი და გამანაწილებელი სისტემის შესაქმნელად;ტურიზმის განვითარება საქართველოს მთავრობის ერთერთი პრიორიტეტია. ყოველწლიურად მზარდია ვიზიტორების ნაკადი და ტურიზმის სფეროდან მიღებული შემოსავლები. ტურიზმი ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის მნიშვნელოვანი მამოძრავებელი ძალაა და მისი, როგორც პრიორიტეტული დარგის, შემდგომი განვითარებისთვის საქართველოს მთავრობა განახორციელებს შემდეგ ღონისძიებებს:- მოწესრიგდება და განვითარდება საგზაო ინფრასტრუქტურა, კეთილმოეწყობა კულტურულ ძეგლებთან და სხვა ღირსშესანიშნაობებთან 49 მისასვლელი გზები, რაც ხელს შეუწყობს ტურიზმის სტიმულირებას;გააქტიურდება მარკეტინგული აქტივობები მიზნობრივ და პოტენციურ ბაზრებზე, რაც ხელს შეუწყობს მეტი უცხოელი ტურისტისა და, შესაბამისად, მეტი შემოსავლის მოზიდვას ქვეყანაში;- მოხდება დაცული ტერიტორიების გაფართოება და ეკოტურიზმის ხელშეწყობა, რაც ჩვენი ქვეყნის ერთ-ერთი მთავარი სიმდიდრეა;ხელი შეეწყობა ტურიზმის სხვადასხვა ტიპის განვითარებას (მათ შორის, სამედიცინო, სპორტული, ღვინის და სხვ.);- ტურიზმის პოლიტიკაში ერთ-ერთი სტრატეგიული მიმართულება იქნება საქართველოს გადაქცევა ოთხი სეზონის ტურისტულ ქვეყნად, რაც უზრუნველყოფს ტურიზმიდან ახალი შემოსავლების მიღებას და წლის განმავლობაში მათ სტაბილურ განაწილებას;- ზამთრის კურორტების შემდგომი განვითარება მოხდება გააზრებული განვითარებისა და განაშენიანების გეგმების მიხედვით, მათ შორის, გათვალისწინებული იქნება კურორტების ზაფხულის განმავლობაში დატვირთვის შესაძლებლობები;- ხელი შეეწყობა სახელმწიფო და კერძო სექტორებს შორის თანამშრომლობის გაღრმავებას ტურისტული პროდუქტის შექმნისა და მარკეტინგის კუთხით- აქტიურად გაგრძელდება რეგიონების სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიებისა და სამოქმედო გეგმების განხორცილების ხელშეწყობა, რომელიც შემუშავებულია თითოეული რეგიონისათვის. ასევე ხორციელდება „2015-2017 წლების საქართველოს რეგიონალური განვითარების პროგრამა“. ზემოაღნიშნული მიდგომების შესაბამისად, მთავრობა შეიმუშავებს მომდევნო, 2018-2020 წლების რეგიონალური განვითარების პროგრამას, რომელიც მიმართული იქნება ქვეყნის რეგიონების დაბალანსებული ეკონომიკური ზრდის შემდგომი ხელშეწყობისკენ.- მთავრობა აგრეთვე გააგრძელებს მაღალმთიანი რეგიონების სოციალურ-ეკონომიკურ მხარდაჭერას, ადგილობრივი წარმოების განვითარების ხელშეწყობას, მაღალმთიან დასახლებებში დემოგრაფიული ვითარების გაუმჯობესებაზე და იქ მცხოვრები ადამიანების კეთილდღეობის დონის ამაღლებაზე ზრუნვას. 3.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 25 02) საქართველოს საგზაო ქსელის ინტეგრირება საერთაშორისო საგზაო კომუნიკაციების სისტემაში, ქვეყნის საავტომობილო გზების გამტარუნარიანობის გაზრდა, ავტოსატრანსპორტო დერეფნის განვითარება და საერთაშორისო სატრანზიტო კონკურენტუნარიანობის გაზრდა, მათ შორის: 300 კმ-ზე მეტი ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა, თბილისი-სენაკილესელიძის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-არგვეთას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა, დევდორაკის გვირაბის მშენებლობა და მდინარე დებედაზე ხიდის მშენებლობა, სახელმწიფოთაშორისო და რეგიონთაშორისო ავტოსაგზაო კავშირების გაუმჯობესება, მთის საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარერბა, კერძოდ: ბაღდათი-აბასთუმნის 60 კმ-იანი საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია; ზემო იმერეთი (საჩხერე) რაჭის დამაკავშირებელი 50 კმ-იანი საავტომობილო გზის რეკონსტრუქციასნო-ჯუთა-როშკა-შატილი-ომალო-ხადორის ხეობა-ბაწარამშენებლობა; ახმეტის მიმართულებით 250 კმ-იანი საავტომობილო გზების რეკონსტრუქციამშენებლობა, მოსახლეობის გაზრდილი ეკონომიკური აქტივობის, ინტენსიური ავტომობილიზაციის დონისა და გაზრდილი სატრანსპორტო ნაკადების დონესთან საავტომობილო საგზაო ქსელის განვითარების ტემპების შესაბამისობის უზრუნველყოფა. 3.1.1 საავტომობილო გზების პროგრამების მართვა (პროგრამული კოდი 25 02 01) საავტომობილო გზების ინფრასტრუქტურული სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელება. 3.1.2 პროექტების სფეროში გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 25 02 02) საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების და ხიდების რეაბილიტაცია; 50 საავტომობილო გზების პერიოდული-მიმდინარე შეკეთება რეაბილიტაცია, რეკონსტრუქცია-მოდერნიზაცია და განვითარება; და ავტომაგისტრალის განათება; სტიქიური და სხვა ფორსმაჟორული მოვლენების შედეგების ლიკვიდაცია. 3.1.3 ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა (პროგრამული კოდი 25 02 03) ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კორიდორებში საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობის გაზრდა, ავტოტრანსპორტის ნაკადების გამტარუნარიანობის ამაღლება და უსაფრთხო მოძრაობის უზრუნველყოფა. 3.2 რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 25 03) მუნიციპალიტეტებში სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება და მათთან დაკავშირებული სხვადასხვა მომსახურებების შესყიდვა; სახელმწიფო მნიშვნელობის (ადმინისტრაციული, სტრატეგიული, სამხედრო, პოლიციური და სხვა დანიშნულების) ობიექტების სამშენებლოსარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელება; ნაპირდაცვითი სამუშაოების უზრუნველყოფა; ქვეყანაში ტურიზმის განვითარების მიზნით სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება. ასევე, სამინისტროს მართვაში არსებული საწარმოების შესაბამისი ფუნქციური დავალებების საოპერაციო ხარჯებისა და შესასრულებლად წარმოებული სამშენებლო და სარეაბილიტაციო სამუშაოების და მათთან დაკავშირებული სხვადასხვა მომსახურებების შესყიდვა. დონორების მიერ დაფინანსებული პროექტების მოსამზადებლად საჭირო ღონისძიებების გატარება, საპროექტო დოკუმენტაციების მომზადება და ანალიზი. 3.3 წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 25 04) მუნიციპალიტეტებში მცხოვრები მოსახლეობის და დაწესებულებების ეკოლოგიურად სუფთა, გაფილტრული, ზედაპირული გრუნტის წყლების მოხვედრისგან დაცული სასმელი წყლის 24 საათიანი მიწოდების რეჟიმით უზრუნველყოფა, კომპეტენციის ფარგლებში; საქართველოს დიდ ქალაქებსა და სოფლებში წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემების აღდგენა-რეაბილიტაცია, კომპეტენციის ფარგლებში; მუნიციპალიტეტებში წყალსადენის სათავე ნაგებობების მოწყობა და ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, კომპეტენციის ფარგლებში; კომპეტენციის ფარგლებში, ტურისტულ-დასასვენებელ ცენტრებში წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება. 3.4 სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება (პროგრამული კოდი 36 04) ქვეყანაში არსებული მაღალი და საშუალო ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, მათ შორის მეზობელ ქვეყნებთან 51 დამაკავშირებელი ხაზების. სისტემის მოძველებული ქვესადგურების თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვა და სხვადასხვა სიმძლავრის ახალი ქვესადგურების მშენებლობა. თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის ელექტროგადამცემი ქსელის მოწყობა. 3.4.1 განვითარებისათვის შესაბამისი ელექტროგადამცემი ქსელის გაძლიერების პროექტი (პროგრამული კოდი 36 04 01) საქართველოს ელექტროენერგეტიკული სექტორის განვითარების სცენარების გარემოსდაცვითი და სოციალური სტრატეგიული შეფასება; 220კვ "ახალციხე-ბათუმი" ხაზის მშენებლობა რომლის სიგრძეა 142 კმ. 1 ფაზა: ,,ბათუმი შუახევი“ (52 კმ) დასრულდება 2017 წელს, ხოლო 2018 წლის ბოლოს დასრულდება 2-ე ფაზის ,,შუახევი-ახალციხე“ მშენებლობა, მისი წინა საამშენებლო ეტაპი უკვე დაწყებულია, ხაზის სიგრძე - 90 კილომეტრია და ჯამში უნდა დაიდგას დაახლოებით 250 ანძა. 3.4.2 საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა (პროგრამული კოდი 36 04 02) 500კვ „ქსანი-სტეფანწმინდა“ გადამცემი ხაზის მშენებლობა, რომლის საშუალებით მოხდება ელექტროენერგიის გამოტანა მშენებარე დარიალის, ლარსის და აგრეთვე მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში მომავალში ასაშენებელი სხვა ჰიდროელექტროსადგურებიდან და მათი მიერთება ქსელში. ჯვარი-ხორგას ქსელი, საგრძნობლად გააუმჯობესებს საერთაშორისო და ადგილობრივი მომსახურების ხარისხს და საიმედოობას. ახალი ქვესადგურის მშენებლობით და 220 კვ.იანი ხაზების საშუალებით, შესაძლებელი გახდება ელექტროენერგიის უწყვეტი მიწოდება და ფოთის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის ენერგომომარაგების უზრუნველყოფა. 3.5 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 24 05) საქართველოს, როგორც ტურისტული ქვეყნის, პოპულარიზაცია საერთაშორისო ბაზარზე; ახალი ტურისტული პროდუქტის განვითარება და არსებულის დივერსიფიკაცია (მარშუტების შემუშავება, პროდუქტის ბეჭდვური-საინფორმაციო მასალის მომზადება); მცირე ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება; მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება. 3.6 მოსახლეობის ელეტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესება (პროგრამული კოდი 36 02) საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში გაზისა და ელექტროენერგიის გარეშე არსებული სოფლების გაზიფიცირება და ელექტროფიცირება. 3.7 მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა (პროგრამული კოდი 25 05) მუნიციპალიტეტებში (გარდა ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისა) არასახიფათო ნარჩენების ნაგავსაყრელების მოწყობა, მართვა და დახურვა; ნარჩენების გადამტვირთავი სადგურების მოწყობა და მართვა. 3.8 ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული 52 კოდი 36 03) ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის განვითარება-რეაბილიტაცია. სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჰესების (ენგურჰესი და ვარდნილჰესების კასკადი) რეაბილიტაცია, მათ შორის: ენგურჰესის 15კმ სადაწნეო გვირაბის რეაბილიტაცია. ენგურჰესის სატურბინო მილსადენების რესტავრაცია. ენგურჰესთან მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია. ენგურის კაშხლის ელექტრომომარაგების სისტემის განახლება. მდინარე ენგურიდან ვარდნილის წყალსაცავში გადამგდები ფარების, ასევე ვარდნილჰესი-2-ზე არხის მარეგულირებელი ფარების და ამწის რეაბილიტაცია. ენგურის წყალსაცავის ნატანისგან გაწმენდის კონცეფციის შემუშავება და გაწმენდის სამუშაოების ჩატარება. 3.9 ენერგეტიკის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა (პროგრამული კოდი 36 01) ელექტროენერგეტიკის, ნავთობისა და გაზის სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება. სტრატეგიისა და სახელმწიფო პროგრამების შემუშავება, მისი განხორციელების კოორდინაცია. საქართველოს ენერგეტიკის სფეროში ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა. ელექტროენერგიის განახლებადი და ალტერნატიული წყაროების მოძიების, უპირატესი ათვისებისა და ამ კუთხით დარგის სტაბილური განვითარების უზრუნველსაყოფად სამოქმედო გეგმის შემუშავება. ენერგოეფექტურობის საკანონმდებლო ბაზის შექმნა და ენერგოდამზოგავი ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა. ქარის, მზის და ბიომასის ელექტროსადგურების მშენებლობა/განვითარება. ნავთობისა და გაზის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებების შემუშავება. საქართველოში ნავთობისა და გაზის ოპერაციების, ნავთობ-გაზპროდუქტების ტრანსპორტირების საქმიანობის ერთიანი მარეგულირებელი საფუძვლებისა და სახელმწიფო რეგისტრაციის ერთიანი საინფორმაციო ბანკის შექმნა. ნავთობისა და გაზის რესურსებით სარგებლობის გენერალური ლიცენზიის გაცემა. ნავთობის გადამუშავება - გაზის დამუშავება, ნავთობ-გაზპროდუქტების ტრანსპორტირების საქმიანობის ლიცენზიის გაცემა და ამ ლიცენზიით გათვალისწინებული პირობების შესრულების მონიტორინგი, მათ შორის: გარემოსდაცვითი და ტექნიკური უსაფრთხოების ზედამხედველობა. ნავთობისა და გაზის სექტორში საერთაშორისო სამართლებრივი ბაზის შექმნა. ნავთობისა და გაზის ოპერაციების განხორციელებასთან დაკავშირებული ყველა სახის ინფორმაციის მიღება და დამუშვება. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების მუდმივად მცხოვრები მოსახლეობის მიერ მოხმარებული ბუნებრივი აირის საფასურის ნაწილობრივი ანაზღაურება. 53 3.9.1 ენერგეტიკის სფეროში პოლიტიკის განხორციელება (პროგრამული კოდი 36 01 01) ელექტროენერგეტიკის, ნავთობისა და გაზის სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება. სტრატეგიისა და სახელმწიფო პროგრამების შმუშავება, მისი განხორციელების კოორდინაცია. საქართველოს ენერგეტიკის სფეროში ინვესტიციების მოზიდვის ხელშწყობა. ელექტროენერგიის განახლებადი და ალტერნატიული წყაროების მოძიების, უპირატესი ათვისებისა და ამ კუთხით დარგის სტაბილური განვითარების უზრუნველსაყოფად სამოქმედო გეგმის შემუშავება. ენერგოეფექტურობის საკანონმდებლო ბაზის შექმნა და ენერგოდამზოგავი ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა. განახლებადი ენერგიის წყაროების ათვისების პრიორიტეტული მიმართულებების განსაზღვრა, ქვეყნის მდგრადი განვითარების და ნავთობისა და გაზის რაციონალური სარგებლობის დაგეგმვის მიზნით პრიორიტეტული მიმართულებების განსაზღვრა. ქარის და მზის ელექტროსადგურების და ბიომასის თბოელექტროსადგურის მშენებლობა. ნავთობისა და გაზის რესურსებით სარგებლობის გენერალური ლიცენზიის გაცემაზე საერთაშორისო ტენდერების ჩატარება, ლიცენზიების გაცემა, სალიცენზიო პირობების შესრულების მონიტორინგი. 3.9.2 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების მოსახლეობისათვის მიწოდებული ბუნებრივი აირის ღირებულების ანაზღაურების ღონისძიება (პროგრამული კოდი 36 01 02) განხორციელდება ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების მუდმივად მცხოვრები მოსახლეობის მიერ მოხმარებული ბუნებრივი აირის საფასურის ანაზღაურება შესაბამის პერიოდებში პროგრამით განსაზღვრული ბენეფიციარებისათვის; 3.10 ინოვაციური ეკოსისტემის განვითარება (IBRD) (პროგრამული კოდი 24 12) საქართველოში ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის შექმნის ხელშეწყობა, რომელიც მოიცავს: რეგიონებსა და სოფლებში ინოვაციების ინფრასტრუქტურის ფორმირებას; ციფრული წიგნიერებისა და ელექტრონული კომერციის გამოყენების დონის ამაღლებას; მომავლის სპეციალობების მიმართულებით კვალიფიციური კადრების გადამზადებას; დამწყები მაღალტექნოლოგიური კომპანიების კონკურენტუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობას; ინოვაციების დაფინანსებით პროდუქტების (სერვისების), პროცესების თუ ტექნოლოგიების განვითარებისა და დანერგვის, აგრეთვე მათი შემდგომი კომერციალიზაციის ხელშეწყობა. 3.11 საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება (პროგრამული კოდი 24 08) საქართველოში ინოვაციური ეკოსისტემის შექმნა, უცხოური გამოცდილების გაზიარება და ამ გამოცდილების საქართველოში დანერგვა; დაგეგმილი/განსახორციელებელი პროექტების შესრულებისათვის საჭირო კვალიფიციური კადრების მომზადება, დასაქმება, მათთვის პროდუქტიული სამუშაო გარემოს შექმნა და განსახორციელებელი ყველა პროგრამის ადმინისტრაციული რესურსით უზრუნველოფა. 54 3.12 რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა (პროგრამული კოდი 25 01) რეგიონული განვითარების პოლიტიკის შემუშავება, განხორციელება და განხორციელების კოორდინაცია, აგრეთვე კომპეტენციის ფარგლებში, რეგიონული განვითარების პოლიტიკის განხორციელების მონიტორინგი და ანალიზი; მმართველობის სისტემის დეცენტრალიზაციის, დეკონცენტრაციის და სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოებსა და მუნიციპალიტეტებს შორის უფლებამოსილებათა გამიჯვნის საკითხებზე, აგრეთვე, მუნიციპალიტეტების ინსტიტუციური გაძლიერებისათვის შესაბამისი წინადადებების შემუშავება; ადგილობრივი და უცხოური წყაროებით დაფინანსებული რეგიონული პროგრამებისა და პროექტების კოორდინაცია და მათი შესრულების ეფექტიანობის შეფასება, კომპეტენციის ფარგლებში; კომპეტენციის ფარგლებში, სახელმწიფო რწმუნებულების-გუბერნატორების ადმინისტრაციების და მუნიციპალიტეტის მოხელეთა სწავლების საკითხების კოორდინაცია; მუნიციპალიტეტის მოხელეთა უწყვეტი სწავლების სისტემის დანერგვა და ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების ღონისძიებების უზრუნველყოფის ხელშეწყობა და კოორდინაცია; „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე, მუნიციპალიტეტისათვის სახელმწიფოს მიერ დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებაზე, საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ შესაბამისად, დარგობრივი ზედამხედველობის განხორციელება; საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების ქსელის განვითარების, დაპროექტებისა და სამეცნიერო-ტექნიკური პროგრესის საკითხებში ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება; საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით, კანონმდებლობით დადგენილი წესით და ფარგლებში, როგორც სამინისტროს კომპეტენციაში შემავალი, ისე სხვა გამგებლობას მიკუთვნებული, ქვეყნისათვის სახელმწიფო ორგანოთა მნიშვნელოვანი ცალკეული ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების უზრუნველყოფა, აგრეთვე ამ პროექტებით გათვალისწინებული ობიექტების სამშენებლო, სარეაბილიტაციო და სხვა სახის სამუშაოების კოორდინაცია და კომპეტენციის ფარგლებში, მონიტორინგი; კომპეტენციის ფარგლებში, საქართველოს წყლით უზრუნველყოფისა და მოსახლეობის წყლით მომარაგების სისტემების დანერგვისა და განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებათა განხორციელების უზრუნველყოფა და კოორდინაცია; სამხედრო ძალების სამობილიზაციო გეგმის შემუშავებაში მონაწილეობა; მუნიციპალიტეტების მიერ მოქალაქეების სამხედრო აღრიცხვის, სამხედრო სამსახურისათვის მომზადებისა და სამხედრო სამსახურში გაწვევის სამუშაოთა კოორდინაცია; არასახიფათო ნარჩენების ნაგავსაყრელების მოწყობა, მართვა და დახურვა, 55 ნარჩენების გადამტვირთავი სადგურების მოწყობა და მართვა (ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის გარდა); კომპეტენციის ფარგლებში, სტიქიური მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების თაობაზე წინადადებების მომზადება/განხორციელება/განხორციელებაში მონაწილეობა. 3.13 ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის მშენებლობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 24 10) ანაკლიის პორტის საინვესტიციო ხელშეკრულების მონიტორინგი და პროექტის განვითარების ხელშეწყობა. საქართველოს მთავრობასა და შპს „ანაკლიის განვითარების კონსორციუმს“ შორის 2016 წლის 3 ოქტომბერს გაფორმებული ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის მშენებლობის, ოპერირებისა და გადმოცემის (BOT) შესახებ საინვესტიციო ხელშეკრულებების მონიტორინგი. 3.14 ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება (პროგრამული კოდი 24 02) ბაზარზე განთავსებული პროდუქტის ზედამხედველობის უზრუნველყოფა ქართული კანონმდებლობის ევროკავშირის ტექნიკურ კანონმდებლობასთან (დერექტივები და რეგულაციები) დაახლოებისა და ევროპულ ბაზარზე არსებული ზედამხედველობის სისტემის დანერგვის გზით; მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველ ობიექტებზე უსაფრთხოების ზრდის ხელშეწყობა შესაბამისი ტექნიკური რეგლამენტების დახვეწის გზით; განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობის სახელმწიფო ზედამხედველობის უზრუნველყოფა შესაბამისი მშენებლობის ნებართვის გაცემისა და სანებართვო პირობების კონტროლის საშუალებით. 4 განათლება, მეცნიერება და პროფესიული მომზადება განათლება საქართველოს მთავრობის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია. დაგეგმილია ისეთი საგანმანათლებლო სისტემის განვითარება, რომელიც ბავშვების, ახალგაზრდებისა და ზრდასრულების სათანადო თეორიული ცოდნით აღჭურვისა და პრაქტიკული უნარების გამომუშავებასთან ერთად, უზრუნველყოფს ეროვნული და ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებების სიღრმისეულად გააზრებას, მათი სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლებას, რაც ქვეყნის ეკონომიკური გაძლიერებისა და საზოგადოების განვითარების საწინდარი იქნება. მომდევნო 4 წლის განმავლობაში, საქართველოს ხელისუფლება გეგმავს განათლების სფეროს სისტემური ცვლილებების განხორციელებას, რათა განათლებისა და მეცნიერების სისტემა გახდეს ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიული, ეკონომიკური და სოციალური განვითარების მყარი საფუძველი. უზრუნველყოფილი იქნება უწყვეტი განათლება. განათლების სისტემა იქნება ხარისხზე, ხელმისაწვდომობასა და ინკლუზიაზე ორიენტირებული. ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ საქართველოს განათლების სისტემამ რეგიონში ლიდერის პოზიციები დაიკავოს და რეგიონალურ საგანმანათლებლო ცენტრად გადაიქცეს.გაგრძელდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და ახალი დაწესებულებების დაფუძნება.წინასასკოლო ასაკის მოზარდებისთვის მხარდაჭერილი იქნება სასკოლო მზაობის ჯგუფების ფუნქციონირება როგორც საბავშვო ბაღების, ისე სკოლების ბაზაზე.ზოგადი განათლების მაღალი ხარისხი და საყოველთაო ხელმისაწვდომობა კვლავ პრიორიტეტი იქნება. ამ მიზნით უზრუნველყოფილი იქნება თანასწორი, უსაფრთხო და ინკლუზიური, მოსწავლის წარმატებაზე ორიენტირებული საგანმანათლებლო გარემოს განვითარება. ხარისხის მაღალი სტანდარტების მისაღწევად, დაინერგება ავტორიზაციის ახალი, სწავლისა და სწავლების მაღალ შედეგებზე ორიენტირებული სტანდარტები.განათლების ხარისხის ამაღლების მიზნით, შეიქმნება ახალი, თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი, მაღალ სტანდარტებზე ორიენტირებული სასწავლო გეგმები, პროგრამები და სახელმძღვანელოები, რომელთა დანერგვა I-VI კლასებში უკვე 2017-18 სასწავლო 56 წელს დაიწყება და შემდგომ ეტაპობრივად დაფარავს ზოგადი განათლების სამივე საფეხურს.სკოლებში დაინერგება დიფერენცირებული მიდგომები ტექნიკური და საბუნებისმეტყველო, საზოგადოებრივი მეცნიერებების, სახელოვნებო, სახელობო გაძლიერებული სწავლების მიმართულებით.განვითარდება ერთიანი ეროვნული გამოცდების სისტემა. გამოცდების ჩატარების პროცესში გაიზრდება თანამედროვე ტექნოლოგიების როლი.ხელისუფლება იზრუნებს პედაგოგის პროფესიის პრესტიჟის ამაღლებაზე. სახელმწიფო უზრუნველყოფს მასწავლებლების კარიერული ზრდის ხელშეწყობას მათი უწყვეტი პროფესიული განვითარების გზით. გაგრძელდება ანაზღაურების სისტემისა და სამოტივაციო პაკეტების განვითარება.სწავლასწავლების პროცესისა და სკოლების მართვის გაუმჯობესების მიზნით, გაგრძელდება მასწავლებელთა და დირექტორთა პროფესიული განვითარების მასშტაბური პროგრამების განხორციელებაა.თავისუფალი გაკვეთილები, რომლებიც მოსწავლეების ინტერესებზე იქნება მორგებული, გახდება სასკოლო ცხოვრების განუყოფელი ნაწილი. სახელმწიფო ხელს შეუწყობს მოსწავლეთა მრავალფეროვან აქტივობებს და პროექტებს, რომლებიც მათ დაეხმარება ანალიტიკური, კრეატიული, შემოქმედებითი და ინოვაციური აზროვნების, გუნდური მუშაობის, ლიდერობისა და სამეწარმეო უნარების, ასევე სამოქალაქო და სოციალური კომპეტენციების განვითარებაში, წაახალისებს ჯანსაღი ცხოვრების წესსა და სპორტულ აქტივობებს.სწავლა-სწავლების პროცესში გაძლიერდება თანამედროვე ტექნოლოგიების, აგრეთვე დისტანციური სწავლების როლი. მნიშვნელოვნად გაიზრდება სკოლების საინფორმაციო-ტექნოლოგიური შესაძლებლობები. მომზადდება მრავალფეროვანი ელექტრონული რესურსები დამხმარე სასწავლო მასალისა და განმავითარებელი თამაშების სახით, შეიქმნება ელექტრონული სწავლების პლატფორმა, რომლის საშუალებითაც დიასპორის წარმომადგენლებისათვის დაინერგება დისტანციური სწავლების გაკვეთილები ქართულ ენაში, საქართველოს გეოგრაფიასა და ისტორიაში.მნიშვნელოვანი ინვესტიციები ჩაიდება სასკოლო ინფრასტრუქტურის განვითარებაში უახლესი სტანდარტების შესაბამისად, მათ შორის, ახალი სკოლების მშენებლობაში. სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული პროგრამების პარალელურად, გაგრძელდება ათასწლეულის გამოწვევის კომპაქტის დაფინანსებით შერჩეული 100-მდე საჯარო სკოლის სრული რეაბილიტაცია და საბუნებისმეტყველო ლაბორატორიებით უზრუნველყოფა, რაც საქართველოს რეგიონებში მცხოვრებ 37 ათასზე მეტ მოსწავლეს საერთაშორისო სტანდარტის სკოლებში სწავლის საშუალებას მისცემს, ასევე ევროკავშირისა და ევროპის საბჭოს ბანკის მიერ დაფინანსებული პროგრამის ფარგლებში თბილისის ზოგიერთ სკოლაში ჩატარდება სარეაბილიტაციო და ენერგოეფექტურობის გაზრდაზე მიმართული სამუშაოები. სახელმწიფო უზრუნველყოფს მცირეკონტინგენტიანი, მაღალმთიანი და სოფლის სკოლების გაძლიერების პროგრამების ამოქმედებას.პროფესიული განათლების სისტემაში დაინერგება დუალური, ანუ სამუშაოზე დაფუძნებული, სწავლების მიდგომა საჯარო-კერძო პარტნიორობის გზით. ამ მიდგომით, კვალიფიციური კადრების მოსამზადებლად სასწავლებელი და დამსაქმებელი გაინაწილებენ პროგრამით გათვალისწინებულ კომპეტენციებს. შესაბამისად, სტუდენტები თეორიულ ცოდნას სასწავლებელში, პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს კი პარალელურად, რეალურ სამუშაო გარემოში დამსაქმებლისგან მიიღებენ. პარალელურად გაგრძელდება მოქნილი მოდულური სწავლების მიდგომის დანერგვა, რაც ახალგაზრდებს სრული მოდულური პროგრამის, ზრდასრულებს კი ცალკეული მოდულების გავლის შესაძლებლობას სთავაზობს შედარებით მოკლე დროში და სწავლის დასრულების შემდეგ გაძლიერებულ საწარმოო პრაქტიკას გულისხმობს. შედეგად, გაიზრდება სტუდენტებისა და მომავალი დასაქმებულების კონკურენტუნარიანობა და შრომის ბაზრისათვის მზაობის ხარისხი.შრომის ბაზრის კვლევის საფუძველზე, სახელმწიფო განსაზღვრავს პროფესიული განათლების ცალკეულ პრიორიტეტულ მიმართულებებს და უზრუნველყოფს დამსაქმებლების სრულფასოვან ჩართვას პროფესიული პროგრამების შემუშავებისა და განხორციელების, ასევე სტუდენტების შერჩევისა და შეფასების პროცესებში.პროფესიული განათლება ფოკუსირებული 57 იქნება როგორც მოზარდებისა და ახალგაზრდების, ისე ზრდასრულების საგანმანათლებლო საჭიროებებზე. კერძო სექტორთან თანამშრომლობით შეიქმნება ზრდასრულთა განათლების სისტემა. ამოქმედდება პროფესიული მომზადებაგადამზადების მრავალფეროვანი პროგრამები. პარალელურად, შეიქმნება პროფესიული განათლებიდან უმაღლეს განათლებაში გადასვლის მოქნილი მექანიზმები, სისტემა გახდება უფრო ღია და ინკლუზიური.დასაქმებისათვის საჭირო უნარების განვითარების პარალელურად, სამუშაო ადგილების შექმნის სტიმულირებისა და კერძო სექტორის გაძლიერების მიზნით, ასევე პრიორიტეტი იქნება სამეწარმეო განათლებაც. პროფესიის დაუფლებასთან ერთად, სტუდენტები ისწავლიან მეწარმეობას. ამგვარად, მომზადდება მცოდნე კადრი, რომელიც დასაქმების გარდა, შეძლებს სახელმწიფოს თუ ბიზნესსექტორის მიერ გატარებულ სამეწარმეო საქმიანობის მხარდამჭერ ღონისძიებებში (კონკურსები, დაფინანსებები, სტარტაპების წახალისება) მონაწილეობას და ბიზნესის დაწყებას საკუთარი პროფესიით.ამოქმედდება ევროპული მიდგომების შესაბამისად მომზადებული ხარისხის უზრუნველყოფის მოდელი და ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩო, რაც ხელს შეუწყობს სტუდენტთა და დასაქმებულთა მობილობას და უწყვეტი განათლების სისტემის ჩამოყალიბებას; პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებს ხელი შეეწყობათ, რომ განახორციელონ ერთობლივი პროგრამები ევროპულ და სხვა წარმატებულ სასწავლებლებთან თანამშრომლობით და მოამზადონ კადრები საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად.განვითარდება პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურა და საჯაროკერძო პარტნიორობის ფორმატში გაფართოვდება არსებული გეოგრაფიული ქსელი.პროფესიული განათლების მასწავლებლებისათვის ამოქმედდება პროფესიული განვითარების მწყობრი სისტემა, წახალისებული იქნება მათი სასწავლო ვიზიტები საზღვარგარეთ. სახელფასო პოლიტიკა დაეფუძნება ცოდნის, გამოცდილებისა და მიღწეული შედეგების ანალიზს.დაინერგება უმაღლესი განათლების დაფინანსების ახალი, ეფექტიანი მოდელები, რომლებიც ორიენტირებული იქნება იმ მიმართულებებისა და სპეციალობების გაძლიერებაზე, რაც ქვეყნის განვითარების საჭიროებებთან, საზოგადოებრივი ცხოვრებისა და ეკონომიკის გაძლიერებასთან არის დაკავშირებული და შრომის ბაზრის ანალიზის საფუძველზე იქნება იდენტიფიცირებული.დაინერგება საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი უმაღლესი განათლების ხარისხის მართვის ეფექტიანი მოდელები; ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის ახალი, შედეგებსა და განვითარებაზე ორიენტირებული სტანდარტები და პროცედურები ორიენტირებული იქნება ხარისხის მაღალი სტანდარტის უზრუნველყოფაზე. პრიორიტეტი მიენიჭება სწავლისა და მეცნიერული კვლევის ინტეგრაციას.დაინერგება ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა მასწავლებელთა მომზადების სისტემის გაუმჯობესების მიზნით. უმაღლესი განათლების მქონე პირთათვის სახელმწიფო და კერძო უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ამოქმედდება მასწავლებლის მომზადების აკრედიტებული 60-კრედიტიანი საგანმანათლებლო პროგრამები, რომლებიც სახელმწიფოს მიერ დაფინანსდება და ხელს შეუწყობს ყოველწლიურად სკოლებში ახალი კადრების დასაქმებას.მხარდაჭერილი იქნება სპეციალური პროგრამები საქართველოში და საზღვარგარეთ სამეცნიერო-კვლევით ცენტრებსა და უნივერსიტეტებში წარმატებით მოღვაწე წამყვანი ქართველი მეცნიერების უმაღლესი განათლების სისტემაში რეინტეგრაციის მიზნით.სახელმწიფო განსაკუთრებულად შეუწყობს ხელს უმაღლესი განათლების პროცესში თანამედროვე ტექნოლოგიების როლისა და მნიშვნელობის ზრდას, მათ შორის, დისტანციური განათლების კომპონენტის გაძლიერებას.სახელმწიფო ხელს შეუწყობს უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაციას და საუკეთესო საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარებას.საქართველოს რეგიონალურ საგანმანათლებლო ცენტრად პოზიციონირების მიზნით, განხორციელდება უცხოელი სტუდენტების საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში მოზიდვის მასშტაბური პროექტი „ისწავლე საქართველოში“. ქვეყნის ეკონომიკის, სტრატეგიული განვითარების 58 მოთხოვნებისა და საზოგადოების საჭიროებების გათვალისწინებით მოხდება პრიორიტეტული სამეცნიერო მიმართულებების იდენტიფიკაცია და მათი გაძლიერების მხარდაჭერა.ხელი შეეწყობა საზღვარგარეთ სამეცნიერო ცენტრებსა და უნივერსიტეტებთან სამეცნიერო თანამშრომლობას და ერთობლივი პროექტების განხორციელებას, უცხოელი მეცნიერების სამეცნიერო კვლევებს საქართველოში და ქართველი მეცნიერებისას - მსოფლიო მნიშვნელობის სამეცნიერო ცენტრებში, აგრეთვე ქართველი მეცნიერების მიერ უცხოელ მკვლევარებთან ერთობლივი კვლევითი პროგრამების განხორციელებას. უზრუნველყოფილი იქნება ხელშეწყობა მეცნიერებაში მიზნობრივი ახალგაზრდების მონაწილეობის პროგრამების დანერგვით. 4.1 ზოგადი განათლება (პროგრამული კოდი 32 02) ზოგადი განათლების თანაბარი ხელმისაწვდომობა ყველასთვის; საქართველოს ზოგადი განათლების სისტემის საერთაშორისო საგანმანათლებლო სივრცეში ჩართვა, ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების აუცილებელი ფინანსური რესურსებით უზრუნველყოფა; მასწავლებელთა კვალიფიკაციის დონის ამაღლება; ეროვნული შეფასებების, ეროვნული სასწავლო გეგმის შემუშავების და აკრედიტაციის სისტემების ჩამოყალიბება, სწავლების ხარისხის დადგენისა და შეფასების მეშვეობით ზოგადსაგანმანათლებლო პროცესის დაგეგმვა და მართვა; საჯარო სკოლის ყველა კლასის მოსწავლეებისათვის და კერძო სკოლის სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახების, აგრეთვე კანონმდებლობით დადგენილი სხვა კატეგორიების მოსწავლეების სასკოლო სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა; სკოლებში იმ მოსწავლეების ტრანსპორტირების პროცესის ხელშეწყობა, რომლებიც ცხოვრობენ ისეთ დასახლებულ პუნქტებში (სოფელი, დაბა) სადაც არ ფუნქციონირებს სკოლა და მანძილი სოფლებს შორის შესამჩნევია, ასევე აქვთ შეზღუდული შესაძლებლობები; ეთნიკურად არაქართველი მოსწავლეებისათვის ქართული ენის სწავლების ხელშეწყობა; სასკოლო ინიციატივების წახალისება; ქცევითი და ემოციური პრობლემების მქონე სკოლის მოსწავლეებისა და მათი ოჯახის წევრების კვალიფიციური ფსიქო-სოციალური მომსახურებით უზრუნველყოფა; საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში აღმოფხვრა და დისციპლინის გაუმჯობესება; ძალადობის საქართველოს საჯარო სკოლების ინტერნეტ კავშირით უზრუნველყოფა. ელექტრონული სწავლა-სწავლების ხელშეწყობა. სკოლაში უახლესი ტექნოლოგიების გამოყენებით სასწავლო პროცესისადმი ინტერესის გაზრდა, განათლების ხარისხის მნიშვნელოვანი ამაღლება; 59 მოსწავლეებისათვის მიმზიდველი, საინტერესო და ხალისიანი სასკოლო გარემო; მასწავლებლების კარიერული ზრდის ხელშეწყობა მათი უწყვეტი პროფესიული განვითარების გზით; ერთიან საგანმანათლებლო ქსელში ჩართული დაწესებულებების უზრუნველყოფა უწყვეტი და უსაფრთხო ინტერნეტ კავშირით; ოკუპირებულ რეგიონებში უზრუნველყოფა; საგანმანათლებლო პროცესის ხარისხის მოსწავლეთათვის შესაბამის საფეხურზე ზოგადი განათლების ხელშეწყობის მიზნით, ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების უზრუნველყოფა აუცილებელი ფინანსური რესურსებით, სასკოლო სახელმძღვანელოებით, სამუშაო რვეულებით; რიგი რაიონის სკოლის მოსწავლეების უფასო ტრანსპორტირებით; თავისუფალი გაკვეთილების დაინერგვა ყველა საჯარო სკოლაში; ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვისთვის განხორციელებული სხვადასხვა ხელშემწყობი ღონისძიებები. 4.1.1 ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 32 02 01) ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსებით უზრუნველყოფა საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, ზოგადი განათლების დაფინანსება ერთ მოსწავლეზე გათვლილი ფინანსური ნორმატივისა და მისი შესაბამისი სტანდარტული ვაუჩერით, ეროვნული სასწავლო გეგმით განსაზღვრული მოსწავლეთა რაოდენობის, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეთა რაოდენობის, მასწავლებელთა საათობრივი დატვირთვის, სქემით განსაზღვრული შესაბამისი სტატუსის მქონე მასწავლებლების დანამატის, ადმინისტრაციული, სკოლის მოვლაშენახვისა და სკოლის განვითარებისათვის საჭირო და სხვა ხარჯების გათვალისწინებით, რაც სკოლებს შესაძლებლობას აძლევს, სრულად შეასრულონ თავიანთი ფუნქცია-მოვალეობები. 4.1.2 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 02 02) საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სისტემაში დასაქმებულ პირთა, მათ შორის ზოგადი განათლების დაწესებულებაში დასაქმებული პირების (დირექტორებისა და მასწავლებლების), ასევე პროფესიული სასწავლებლების მასწავლებლების პროფესიული განვითარება და კვალიფიკაციის ხარისხის ამაღლება. ეროვნული სასწავლო გეგმით განსაზღვრული საგნების სწავლა-სწავლების თანამედროვე მიდგომების დანერგვის, ხელმისაწვდომობისა და გავრცელების ხელშეწყობა; სამიზნე ჯგუფების პროფესიული ცოდნისა და საქმიანობის განმსაზღვრელი პროფესიული სტანდარტების შემუშავება, საერთაშორისო სტანდარტებისადმი და მოთხოვნებისადმი გათანაბრება და დანერგვა, მასწავლებლის პროფესიის სტატუსის ამაღლება, მიმდინარე სიახლეების გავრცელება; 60 მასწავლებლის საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემის ეფექტიანი დანერგვის ხელშეწყობა შესაბამისი საკანონმდებლო რეგულაციების შემუშავებითა და ინტერვენციების განხორციელებით; 4.1.3 უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 32 02 03) საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში მოსწავლეთა უსაფრთხო გარემოს შექმნა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; სისხლის სამართლის რეფორმის ფარგლებში ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში მოსწავლეთა ძალადობის, მათ მიერ ცივი და ცეცხლსასროლი იარაღების ტარების, ალკოჰოლური და ნარკოტიკული საშუალებების გავრცელების/გამოყენების პრევენცია და აღმოფხვრა; ყველა ბავშვისა და ახალგაზრდისათვის ზოგადი განათლებისა და განვითარების თანაბარი შესაძლებლობების, ჯანსაღი და უსაფრთხო სასწავლო გარემოს შექმნა; ქცევითი და ემოციური პრობლემების მქონე სკოლის მოსწავლეებისა და მათი ოჯახის წევრების კვალიფიციური ფსიქო-სოციალური მომსახურებით უზრუნველყოფა; 4.1.4 წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება (პროგრამული კოდი 32 02 04) მოსწავლეთა ინტელექტუალური განვითარების, ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული საგნების სწავლებისა და თანაბრად კონკურენტულ გარემოში ახალგაზრდების შესაძლებლობების რეალიზების ხელშეწყობისა და საერთაშორისო დონეზე მათი წარმოჩენის მიზნით, სხვადასხვა ეროვნული და საერთაშორისო ოლიმპიადების ორგანიზება; კოლებისათვის სხვადასხვა თემატური და კალენდარული დღისადმი მიძღვნილი კონკურსების გამოცხადება. 4.1.5 განსაკუთრებით ნიჭიერ მოსწავლეთა საგანმანათლებლო და საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 32 02 05) განსაკუთრებით ნიჭიერ მოსწავლეთა უზრუნველყოფა სრული სახელმწიფო სადღეღამისო ან დღის მომსახურებით, სადაც ინდივიდუალური საჭიროებების, ასაკისა და შესაძლებლობების გათვალისწინებით განხორცილდება სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბენეფიციართა განვითარებაზე ზრუნვა. 4.1.6 მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 32 02 06) საჯარო სკოლის ყველა კლასის მოსწავლეებისათვის, კერძო სკოლის სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანებით განსაზღვრული სხვა კატეგორიების მოსწავლეების სასკოლო სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა; 4.1.7 დავისვენოთ და ვისწავლოთ ერთად (პროგრამული კოდი 32 02 07) აქტიური დასვენებისა და განათლების პროცესის შერწყმით მოსწავლეთა სოციალური და საგნობრივი კომპეტენციების განვითარების ხელშეწყობა; საზაფხულო სკოლებში მოსწავლეთა უზრუნველყოფა შეჯერებული პროგრამებითა და დღის მეორე ნახევრის აქტივობებით. დასვენება არასასკოლო, არაფორმალურ გარემოში. თანატოლებთან ურთიერთობა და სხვადასხვა მიმართულებთ მეტი ინფორმაციის მიღება; 61 საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების, ზუსტი და საბუნებისმეტყველო საგნების სწავლის მიმართ მოსწავლეთა მოტივაციის ამაღლება; კულტურათა ხელშეწყობა. 4.1.8 შორის დიალოგისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის ოკუპირებული რეგიონების პედაგოგებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 32 02 08) გალის რაიონისა და 2008 წლის აგვისტოს მოვლენებამდე ახალგორის რაიონის ფუნქციონირებადი სკოლების პედაგოგებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარებით უზრუნველყოფა. 4.1.9 ბრალდებული და მსჯავრდებული პირებისათვის ზოგადი განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა (პროგრამული კოდი 32 02 09) სისხლის სამართლის რეფორის ფარგლებში ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული საგნების სწავლების და განათლების უწყვეტობის უზრუნველყოფის გზით პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში მყოფი ბრალდებული/მსჯავრდებული მოსწავლეების საზოგადოებაში რეინტეგრაციის ხელშეწყობა; 4.1.10 ეროვნული სასწავლო გეგმების დანერგვა და მონიტორინგი (პროგრამული კოდი 32 02 10) ზოგადი განათლების ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობა საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკისა და ადგილობრივი გამოწვევების გათვალისწინებით ეროვნული სასწავლო გეგმის რევიზია, განვითარება და ამ პროცესებთან დაკავშირებული სხვა მხარდამჭერი აქტივობების განხორციელება.; ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის მონიტორინგის ხელშეწყობა; ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის მხარდაჭერა. 4.1.11 საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 32 02 11) დასახლებულ პუნქტებში (სოფელი, დაბა) სადაც არ ფუნქციონირებს სკოლები და მანძილი სოფლებს შორის შესამჩნევია მოსწავლეთა ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფა. 4.1.12 სკოლების საგრანტო დაფინანსება (პროგრამული კოდი 32 02 12) მოსწავლეებისთვის საინტერესო და სახალისო სასწავლო გარემოს შექმნა და სკოლების გაძლიერება; თავისუფალი გაკვეთილების ჩატარების ხელშეწყობა სპორტის, წიგნიერების, კულტურა/ხელოვნება და ინტელექტუალურ-შემეცნებითი მიმართულებით, რომელიც გულისხმობს მოსწავლის ინტერესებზე მორგებულ კლასგარეშე/არაფორმალური აქტივობების ციკლს, რომლის შინაარსი და სწავლების მეთოდოლოგია განსხვავდება საგაკვეთილო პროცესისგან, არ ითვალისწინებს საშინაო დავალებების მომზადებას, მოსწავლის შეფასებას და არ აქვს საგაკვეთილო სახე; 4.1.13 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 02 13) ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსწავლეებისათვის საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სრული ზოგადი 62 განათლების მიღების შესაძლებლობის გაზრდა, ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე მათი კონკურენტუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა; სასწავლო წლისთვის საკლასო ჟურნალით ყველა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების უზრუნველყოფა; აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მცხოვრები ეთნიკურ ქართველებისთვის ქართული ენობრივ-კულტურული იდენტობისა და ისტორიულ სამშობლოსთან კავშირების შენარჩუნება, აგრეთვე ქართული ენის შესწავლის ხელშეწყობა; საქართველოში თავშესაფრის მაძიებელთა და ლტოლვილის ან ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთათვის ქართული ენის სწავლება ზოგადი განათლების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით; საქართველოს ეროვნული ინტელექტ-ჩემპიონატის ხელშეწყობა; 4.1.14 ელექტრონული სწავლება (e Learning) (პროგრამული კოდი 32 02 14) კონკურსების ჩატარების რესურსების შერჩევა; გზით ელექტრონული საგანმანათლებლო ელექტრონული სწავლების ხელშეწყობა; საზღვარგარეთ მცხოვრებ ქართველ ბავშვებში ქართული ენისა და კულტურის პოპულარიზაცია, საქართველოსთან დაახლოების ხელშეწყობა; დიასპორის ხელშეწყობა 4.2 წარმომადგენლებისათვის დისტანციური სწავლების უმაღლესი განათლება (პროგრამული კოდი 32 04) ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების კურსდამთავრებულთათვის სკოლის გამოსაშვები გამოცდების ჩატარების ხელშეწყობა, ერთიანი ეროვნული, საერთო სამაგისტრო და მასწავლებლის გამოცდების ჩატარება; უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ერთიანი ეროვნული გამოცდების და საერთო სამაგისტრო გამოცდების შედეგად ჩარიცხულ საქართველოსა და უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა სახელმწიფო სასწავლო გრანტითა და სასწავლო სამაგისტრო გრანტით დაფინანსების უზრუნველყოფა; წარჩინებული სტუდენტების სტიპენდიით უზრუნველყოფა; უცხო ქვეყნის მოქალაქეთათვის სწავლების ხელშეწყობით საერთაშორისო კავშირების განმტკიცება, განათლების სფეროში თანამშრომლობის ხელშეწყობა; უცხოელი სტუდენტების საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში მოზიდვის მიზნით მასშტაბური პროექტის „ვისწავლოთ საქართველოში“ განხორციელება; ქვეყნის საჯარო და საზოგადოებრივი სექტორის გაძლიერება მაღალკვლიფიციური კადრებით, სხვადასხვა საერთაშორისო პროგრამებსა და კურსებზე მომზადების, კვალიფიკაციის ამაღლების გზით; უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინტელექტუალური მატერიალური პოტენციალის ინტეგრაციის ხელშეწყობა; 4.2.1 და გამოცდების ორგანიზება (პროგრამული კოდი 32 04 01) 63 ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების კურსდამთავრებულთათვის სკოლის გამოსაშვები და ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩატარების ხელშეწყობა, საერთო სამაგისტრო გამოცდებისა და მასწავლებლის გამოცდების ჩატარება; სტუდენტთა საგრანტო კონკურსის ჩატარება, რომელიც გულისხმობს გრანტის ნაწილობრივი ოდენობის მფლობელ სტუდენტისათვის, საგრანტო კონკურსის შედეგად მეტი ოდენობის გრანტის მოპოვების ხელშეწყობას; საერთაშორისო უზრუნველყოფა; კვლევების (შეფასებების) განხორციელების მოსწავლეთა და სტუდენტთა საერთაშორისო შეფასების უზრუნველყოფა. 4.2.2 სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტები და ახალგაზრდების წახალისება (პროგრამული კოდი 32 04 02) პიროვნების ინტერესებისა და შესაძლებლობების შესატყვისი უმაღლესი განათლების მიღების, კვალიფიკაციის ამაღლებისა და გადამზადების მოთხოვნილებათა დაკმაყოფილება; სტუდენტთა სასწავლო პროცესებში აქტიურად ჩართულობის ხელშეწყობა და წახალისება; უცხო ქვეყნის მოქალაქეთათვის სწავლების ხელშეწყობით საერთაშორისო კავშირების განმტკიცება, განათლების სფეროში თანამშრომლობის ხელშეწყობა; მასწავლებლობის მომზადება; მსურველთა ახალგაზრდების ხელშეწყობა გასაგრძელებლად. 4.2.3 პროფესიული განათლების მოღვაწეობისათვის მიმართულებით სწავლის უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 04 03) საქართველოს სახელმწიფო ენის განვითარებისა და პოპულარიზაციის ხელშეწყობის პროგრამების (მათ შორის ლექსიკოგრაფიული პროგრამების) შემუშავება, მათი განხორციელება და შესრულების კონტროლი; ქართულის, როგორც უცხო ენის, ვებგვერდის www.geofl.ge სასწავლო-მეთოდური მასალით მუდმივად შევსება და განახლება; ახალი ორენოვანი აკადემიური ლექსიკოგრაფიის განვითარების ხელშეწყობა; უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა; უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზებული სტუდენტებისთვის სტუდენტის პირადობის (ბინადრობის) მოწმობის საფუძველზე რიგი საწარმოების/ორგანიზაციების მიერ პირადი მოხმარების საქონელსა და მომსახურეობის გაწევაზე ფასდაკლების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება. 4.2.4 საზღვარგარეთ განათლების მიღების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 04 04) უცხო ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად აღიარებულ, უცხო ქვეყნის სხვადასხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სამაგისტრო და სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამებზე განათლების მიღების 64 ხელშეწყობა; ქვეყნის საჯარო და საზოგადოებრივი სექტორის გაძლიერება მაღალკვლიფიციური კადრებით, სხვადასხვა საერთაშორისო პროგრამებსა და კურსებზე მომზადების, კვალიფიკაციის ამაღლების გზით; საქართველოს ახალგაზრდობის საერთაშორისო აკადემიურ ახალგაზრდულ პროგრამებში მონაწილეობის ხელშწყობა; და უმაღლესი განათლების სამივე საფეხურზე ხარისხის მიღების ხელშეწყობა, საერთაშორისო ხელშეკრულების ფარგლებში. 4.2.5 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 04 05) უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ტექნიკური მხარდაჭერა; უმაღლეს საგანმანათლებლო ხელსწყობა; 4.3 დაწესებულებებში მართვის სისტემის ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს - მეორე პროექტი (პროგრამული კოდი 32 08) საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის განვითარება საბუნებისმეტყველო ლაბორატორიებით აღჭურვა; და თანამედროვე საჯარო სკოლების საბუნებისმეტყველო, მათემატიკის და ინგლისური ენის საგნების პედაგოგების, ყველა საჯარო სკოლის დირექტორისა და პროფესიული განვითარების ფასილიტატორის ინტენსიური გადამზადება; ეროვნული და საერთაშორისო შეფასებების ხელშეწყობა კვლევების საფუძველზე, სანდო მონაცემების შეგროვება, მათი ანალიზი, რეკომენდაციების მომზადება და შესაბამისი პოლიტიკის კურსის შემუშავება; შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი პროფესიული განათლების მეშვეობით კადრების მომზადება საქართველოს ეკონომიკის პრიორიტეტული დარგებისთვის, როგორიცაა ინჟინერია, ტექნოლოგიები, სოფლის მეურნეობა და ტურიზმი; საქართველოში უმაღლესი განათლების განვითარების ხელშეწყობა, კერძოდ, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში, ტექნოლოგიურ და საინჟინრო დარგებში, ამერიკული საგანმანათლებლო პროგრამების დანერგვა და საქართველოს სახელმწიფო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების გაძლიერება. 4.4 საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 32 07) საქართველოს განათლების სისტემაში საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი განათლების უზრუნველყოფის მიზნით სასკოლო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და სწავლების პროცესში თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა; საჯარო სკოლების პირველკლასელი მოსწავლეების და მათი დამრიგებლების უზრუნველყოფა პერსონალური კომპიუტერებით („ნეთბუქებით“), ხოლო წარჩინებული ახალგაზრდების დაჯილდოება კომპიუტერული ტექნიკით; სამინისტროს სისტემაში შემავალი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების მშენებლობა რეაბილიტაცია, საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, ინვენტარითა და ტექნიკით 65 მომარაგება. სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების ინფრასტრუქტურის განვითარება. 4.4.1 საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და მოსწავლეების/სტუდენტების ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 32 07 01) საქართველოს განათლების სისტემაში საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა, ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და სწავლების პროცესში თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა; მათი საჯარო სკოლების პირველკლასელი მოსწავლეების და დამრიგებლების უზრუნველყოფა პორტაბელური კომპიუტერებით (ნოუთბუქებით) ხოლო წარჩინებული მოსწავლეების/სტუდენტების წახალისება სხვადასხვა კომპიუტერული ტექნიკით; 4.4.2 საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 32 07 02) საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირების, ტერიტორიული ორგანოების, საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებების მშენებლობა რეაბილიტაცია, საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, ინვენტარითა და ტექნიკით მომარაგება; სკოლების ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის არსებულიდან ახალ სისტემაზე გადასვლის ხელშეწყობა. 4.4.2.1 ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 32 07 02 01) საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მშენებლობა და რეაბილიტაცია; ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების სხვადასხვა ინვენტარითა და აღჭურვილობით უზრუნველყოფა. 4.4.2.2 სახის პროფესიული საგანანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 32 07 02 02) საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების, მათ შორის გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით არსებული პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ბაზაზე ფუნქციონირებადი კოლეჯების მშენებლობა და რეაბილიტაცია; პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების სხვადასხა სახის ინვენტარითა და აღჭურვილობით უზრუნველყოფა; პროფესიულ განათლებაზე გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით ახალი პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების მშენებლობა და შესაბამისი ინვენტარითა და აღჭურვილობით უზრუნველყოფა. 4.4.2.3 უმაღლესი და სამეცნიერო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 32 07 02 03) უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების 66 დაფინანსესება სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარებისა და სხვადასხა სახის ინვენტარით აღჭურვის უზრუნველყოფის მიზნით. 4.4.2.4 სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 32 07 02 04) სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების მშენებლობა - რეაბილიტაცია; სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოები სხვადასხა სახის ინვენტარითა და აღჭურვილობით უზრუნველყოფა. 4.4.2.5 საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის სისტემის განვითარება (პროგრამული კოდი 32 07 02 05) საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის სისტემის განვითარების ხელშეწყობა; საჯარო სკოლების მოვლა-პატრონობაზე პასუხისმგებელი მხარეების შესაძლებლობების განვითარება 4.5 მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 05) სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებების ინტელექტუალური მატერიალური პოტენციალის ინტეგრაციის ხელშეწყობა; და აკადემიური პერსონალის მობილობისა და საერთაშორისო თანამშრომლობის, ასევე მეცნიერთა და ახალგაზრდა მკვლევართა საერთაშორისო თანამშრომლობის წახალისება; სამეცნიერო გრანტების დაფინანსებით ფუნდამენტური და გამოყენებითი სამეცნიერო ტექნოლოგიური კვლევების განხორციელების ხელშეწყობა; „ჰორიზონტი 2020“ პროგრამის სრულუფლებიანი ასოცირებული წევრობა; მაგისტრანტთა სასწავლო-კვლევითი პროექტების და საგანმანათლებლო პროგრამის საგრანტო დაფინანსება; დოქტურანტურის სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებების ხელშეწყობა; საზღვარგარეთ ქართველოლოგიური კათედრებისა შემსწავლელი მეცნიერების გაძლიერება. და ქართველოლოგის საინოვაციო პოლიტიკის განხორციელების ხელშეწყობა. 4.5.1 სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 05 01) ქვეყანაში სოციალურ-პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, საზოგადოებრივ, კულტურულ და საინფორმაციო-ტექნოლოგიურ პროგრესის ხელშეწყობა; მაღალი ხარისხის სამეცნიერო კვლევების, საერთაშორისო სამეცნიერო თანამშრომლობისა და ურთიერთობების ხელშეწყობა; მეცნიერების პოპულარიზაცია; სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების ხელშეწყობა; 67 მსოფლიოს ერთ-ერთი დიდი ელექტრონული ჟურნალების მონაცემთა ბაზებთან (Elsevier BV და Thomson Reuters/Clarivate Analytics) წვდომა საქართველოს კვლევითი სამეცნიერო და საგანმანათლებლო დაწესებულებებისთვის (უსდ-ები, კვლევითი ინსტიტუტები, ცენტრები და სხვ), აგრეთვე მეცნიერების მენეჯმენტში ჩართული სახელმწიფო ორგანიზაციებისთვის (რუსთაველის ფონდი, GITA, „საქპატენტი“); ახალგაზრდა მეცნიერთა კვალიფიკაციის ზრდა და მათი მხარდაჭერა. 4.5.2 სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები (პროგრამული კოდი 32 05 02) ფუნდამენტური და გამოყენებითი სამეცნიერო კვლევების წარმოება, სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განახლება, ახალგაზრდა მეცნიერთა ხელშეწყობა; სამეცნიერო კვლევებში საერთაშორისო თანამშრომლობის გაღრმავება; საქართველოში სამეცნიერო ფორუმებისა და კონფერენციების გამართვა. 4.5.3 სოფლის მეურნეობის დარგში მეცნიერთა ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 05 03) აგროსასურსათო სექტორში გამოყენებითი და ფუნდამენტური კვლევების ხელშეწყობა; სამეცნერო ხასიათის შეხვედრები აგრონომიული, აგროსაინჟინრო, სოფლის მეურნეობის პროდუქტების შენახვისა და გადამუშავების, მეცხოველეობის ვეტერინარიის და საკვებწარმოების, ეკონომიკის და სურსათის უვნებლობის სამეცნიერო მიმართულებით; სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის შედეგად რეკომენდაციების შემუშავება, კვლევითი საქმიანობისა და სწავლების ერთობლივი ფუნქციონირების მხარდაჭერა, საერთაშორისო და სამეცნიერო-ტექნიკური თანამშრომლობის გაღრმავება. 4.5.4 სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 05 04) სამეცნიერო - კვლევითი დაწესებულებების/ერთეულების ხელშეწყობის მიზნით მეცნიერული კვლევების პრიორიტეტული მიმართულებების გამოკვეთა, სამეცნიერო პერსონალისთვის თანამედროვე სამეცნიერო მიღწევებზე დამყარებული უნარ-ჩვევების გამომუშავება; სამეცნიერო პერსონალის საქმიანობის, მათ შორის, სამეცნიერო საქმიანობისათვის საჭირო ტექნიკური ხასიათის მხარდაჭერის უზრუნველყოფა და შესაფერისი პირობების შექმნა; კვლევის პროცესში ინოვაციების გამოკვეთა. 4.5.5 მეცნიერების პოპულარიზაცია (პროგრამული კოდი 32 05 05) საქართველოში მეცნიერების პოპულარიზაციის პროცესის ხელშეწყობის მიზნით ყოველწლიური მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალის ჩატარება, რომელიც მიზნად ისახავს სამეცნიერო კვლევებისა და ინოვაციების პოპულარიზაციას, ქვეყნის სამეცნიერო და ინოვაციური პოტენციალის წარმოჩენას, ქართველ და უცხოელ მკვლევართა მიღწევების გაცნობას ფართო საზოგადოებისათვის, განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის სფეროების დაახლოებას. 4.6 პროფესიული სამხედრო განათლება (პროგრამული კოდი 29 02) მაღალკვალიფიციური პირადი შემადგენლობის ჩამოყალიბების მიზნით, ეფექტიანი საგანმანათლებლო და სასწავლო პროგრამების განხორციელებით, კადეტებისათვის ზოგადი განათლების და დაწყებითი სამხედრო მომზადების 68 უზრუნველყოფა; აკადემიური განათლების უზრუნველყოფა, ეფექტიანი საგანმანათლებლო და სასწავლო პროგრამების შემუშავება და განხორციელება; სპეციალიზებული მოკლე და გრძელვადიანი კურსების, ტრენინგების, გამოცდილების გაზიარების ფორმატის შეხვედრებისა და კონფერენციების ჩატარებას კადრების პროფესიული გადამზადების მიზნით; სამხედრო მოსამსახურეების წვრთნისა და განათლების სისტემის გაუმჯობესება თანამედროვე შეიარაღებული ძალების ჩამოყალიბების მიზნით. პროფესიული განვითარების სასწავლო კურსების ჩატარება ქვეყნის გარეთ, როგორც სამხედრო, ასევე სამოქალაქო მოსამსახურეთათვის. 4.7 პროფესიული განათლება (პროგრამული კოდი 32 03) მოსახლეობის პროფესიულ-საგანმანათლებლო დაკმაყოფილება, პირის პროფესიული განვითარების კარიერის ხელშეწყობა; პროფესიული განათლებისა და მომზადების ეფექტიანი სისტემის ჩამოყალიბება; მოთხოვნილების და პროფესიული ერთიანი, ხარისხიანი და სახელმწიფოს მიერ/მონაწილეობით დაფუძნებულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებსა და საქართველოს მთავრობის მიერ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს წარდგინებით დაფუძნებულ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელ საგანმანათლებლო დაწესებულებებშიპროფესიული სტუდენტების სრული სახელმწიფო დაფინანსება; პროფესიული განათლების განვითარების 2013–2020 წლების სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის განხორციელება; პროფესიული განათლების ხარისხის გაუმჯობესების პროფესიული განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდა; ხელშეწყობა, ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელთა სახელმწიფო ენის ცოდნის დონისა და პროფესიული კვალიფიკაციის ამაღლებისათვის ეროვნული უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებული რეგიონების ადგილობრივი თვითმმართველობებისა და საჯარო სკოლების ადმინისტრაციების თანამშრომელთა გადამზადება. 4.7.1 პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 03 01) პროფესიული განათლების სისტემის სივრცეში ინტეგრაციის ხელშეწყობა; ევროპულ საგანმანათლებლო პროფესიულ განათლებაში სოციალური პარტნიორობის განვითარებისა და საჯარო-კერძო პარტნიორობის მხარდაჭერა; პროფესიული განათლების შრომის ბაზრის მოთხოვნებზე ორიენტაცია; პროფესიული განათლების ხარისხის განვითარების ხელშეწყობა, მათ შორის, სასწავლო ინფრასტრუქტურის განვითარება მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების სისტემის ამოქმედებითა და ხარისხის უზრუნველყოფის ევროპული ჩარჩოს დანერგვის გზით; 69 შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი დუალური საგანმანათლებლო პროგრამების დანერგვა; პროფესიულ განათლებაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა, კოლეჯების რეგიონული ქსელის გაფართოება, ასევე ინკლუზიური პროფესიული განათლების დანერგვის ხელშეწყობა და საზოგადოებისაგან გარიყვის რისკის ქვეშ მყოფი პირებისათვის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა; მოდულური საგანმანათლებლო პროგრამების დანერგვის მხარდაჭერა; ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის მოსწავლეებისათვის პროფესიულ კურსებზე ხელმისაწვდომობის ზრდა; საორიენტაციო- პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ინოვაციური სასწავლო გარემოს და სამეწარმეო განათლების განვითარება; კურსდამთავრებულთა დასაქმების ხელშეწყობის მექანიზმების გაძლიერება (მათ შორი,ს შშმ და სსსმ პირების საჭიროებების გათვალისწინებით), როგორიცაა: ხარისხიანი კარიერის დაგეგმვისა და პროფორიენტაციის სისტემის უზრუნველყოფა; სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების ხელშეწყობა; მეწარმეობის სწავლების მხარდაჭერა და სხვ. 4.7.2 მსჯავრდებული პირებისათვის და ყოფილი პატიმრებისათვის პროფესიული განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა (პროგრამული კოდი 32 03 02) პროფესიული განათლების კურსების მეშვეობით სასჯელის მოხდის პერიოდში მსჯავრდებულთა (პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში განთავსებული მსჯავრდებული, თავისუფლება შეზღუდული, პირობით ვადამდე გათავისუფლებული და პირობით მსჯავრდებული) სხვადასხვა პროფესიის დაუფლების ხელშეწყობა; ყოფილ პატიმართა, მათი ოჯახის წევრთა, დანაშაულის ჩადენის რისკის ქვეშ მყოფ არასრულწლოვანთა ან/და განრიდებისა და მედიაციის პროგრამაში ჩართულ არასრულწლოვანთა სხვადასხვა პროფესიის დაუფლების ხელშეწყობა; ბენეფიციართა რესოციალიზაციის ხელშეწყობა პროფესიული მომზადების გზით. 4.7.3 ეროვნული უმცირესობების პროფესიული გადამზადება (პროგრამული კოდი 32 03 03) საქართველოს რეგიონებში სახელმწიფო და ადგილობრივი მართვის სფეროში არსებული საკადრო დეფიციტის დაძლევა; საქართველოს მაღალმთიან და ეროვნული უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში მცხოვრებ მოქალაქეთა ერთიან სახელმწიფოებრივ სივრცეში ინტეგრაციის ხელშეწყობა; ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის სახელმწიფო ენის სწავლება. 4.8 განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა (პროგრამული კოდი 32 01) განათლებისა და მეცნიერების სფეროში ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება დაგანხორციელება. ამ სფეროში არსებული ყოველი რგოლის საქმიანობის კოორდინაცია და კონტროლი; საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფა; 70 საქართველოს ყველა მოქალაქისათვის შესაძლებლობების უზრუნველყოფა; განათლების მიღების თანაბარი ადრეული და სკოლამდელი განათლების სისტემის შექმნა და განვითარება, ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი განათლების სისტემების სრულყოფა, მეცნიერების განვითარებისა და სახელმწიფო ენობრივი პოლიტიკის განხორციელება; საგანმანათლებლო პროგრამების საერთაშორისო საგანმანათლებლო სივრცესთან ჰარმონიზაცია, საზოგადოების თითოეულ წევრთან და საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან ერთად განათლების ხარისხზე ზრუნვა, მისი მუდმივი გაუმჯობესება და ქართული საგანმანათლებლო სივრცის მიმართ ადგილობრივი და საერთაშორისო საზოგადოების ნდობის ამაღლება; ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი განათლების, ასევე მეცნიერების ხელსწყობის მიზნით პროგრამების შემუშავება და განხორციელება; ეროვნული შეფასებების სისტემის სრულყოფა, ეროვნული სასწავლო გეგმის შემუშავების, ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვისა და განვითარების უზრუნველყოფა; ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის ხელშეწყობის მიზნით სასკოლო სახელმძღვანელოების გრიფირება; საგანმანათლებლო დაწესებულებების განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის შიდა და გარე მექანიზმების სრულყოფა; განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის ხელშეწყობა. 4.9 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტრუქტურაში, ჰიდროტექნიკური კვლევების ლაბორატორიის ჩამოყალიბების პროექტი (Unicredit Bank) (პროგრამული კოდი 32 10) საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტრუქტურაში არსებული ენერგეტიკის და ჰიდროტექნიკის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის ბაზაზე, ჰიდრავლიკის და ჰიდროტექნიკური კვლევების ლაბორატორიის (შემდგომში პროექტი) ჩამოყალიბება. 4.10 სახელოვნებო განათლების სისტემის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 33 03) ქვეყნის სახელოვნებო საგანმანათლებლო სისტემის სახელოვნებო საგანმანათლებლო სისტემასთან ჰარმონიზაცია. საერთაშორისო სასწავლებლებში თანამედროვე ევროპული სტანდარტების შესაბამისად სასწავლო გეგმების და პროგრამების მოწესრიგება, საერთშორისო გამოცდილების ურთიერთგაზიარების საფუძველზე სწავლების ხარისხის ამაღლება, სტუდენტთა და მოსწავლეთა ზრდა-დაოსტატების, სწავლის, მათი შემოქმედებითი აქტივობების ხელშეწყობა და მიღწევების პოპულარიზაცია. 4.11 თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია და ენერგო ეფექტურობის გაზრდის პროექტი (პროგრამული კოდი 32 09) თბილისის საჯარო სკოლების ენერგოეფექტურობის გაზრდა; 4.12 რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია და საბიბლიოთეკო საქმიანობა (პროგრამული კოდი 01 02) საბიბლიოთეკო ფონდების ორგანიზება, სისტემატური შევსება, დაცვა და 71 საყოველთაო ხელმისაწდომობის უზრუნველყოფა; მონაცემთა ბაზების შექმნა და საზღვარგარეთის საბიბლიოთეკო ფონდების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის ორგანიზება წიგნთმცოდნეობის, ბიბლიოგრაფიის დარგებში; ბიბლიოთეკათმცოდნეობის, საერთაშორისო საბიბლიოთეკო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა; საბიბლიოთეკო კადრების კვალიფიკაციის ამაღლება; 4.13 საქართველოს ეროვნული ელექტრონული მემკვიდრეობის არქივის შექმნა; ბიბლიოთეკისა და ეროვნული ბიბლიოთეკის მხარდაჭერა. ვებ-გვერდის სრულყოფა ოფიციალური ციფრული და სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება, გადამზადება, საარქივო ფონდების დიგიტალიზაცია, სამეცნიეროკვლევითი საქმიანობა და მოქალაქეთა მომსახურება (პროგრამული კოდი 30 03) სამაგისტრო, საბაკალავრო, სპეციალური, პროფესიული და სპეციალური საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება, ასევე სასწავლო პროგრამების გადამუშავება/განახლება; შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისთვის პროფესიონალი კადრების მომზადება და გადამზადება; საშუალო რგოლის კვალიფიციური და პროფესიონალი საპოლიციო კადრების მომზადება და გადამზადება; საარქივო საქმიანობის უზრუნველყოფა; შსს არქივში განთავსებული მასალების დაცვა, როგორც მომავალი სამეცნიეროკვლევითი საქმიანობისათვის, ასევე პიროვნებების იდენტიფიცირებისა თუ მნიშვნელოვანი მოვლენების აღდგენის თვალსაზრისით; საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად არქივის ჩართვა, საარქივო ელექტრონული ბაზის შექმნა; გლობალურ ქსელში აკადემიის ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია/მშენებლობა; მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მუდმივი განახლება. 4.14 ინკლუზიური განათლება (პროგრამული კოდი 32 06) საჯარო სკოლებში სსსმ მოსწავლეთა განათლების ხარისხის გაუმჯობესებაზე ზრუნვა, მათთვის შესაბამისი გარემოს უზრუნველყოფა; სსსმ მოსწავლეთა მასწავლებლების, სპეციალური მასწავლებლების, მშობლებისა და სხვა სპეციალისტების სისტემური ტრენინგებით უზრუნველყოფა; საჯარო სკოლების მოსწავლეების, სტუდენტებისა და სოციალურად დაუცველი, მზრუნველობამოკლებული, განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე, დევნილი, რეპატრირებული და ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი მოზარდების ინტეგრაციისა და სოციალიზაციის ხელშეწყობა, აგრეთვე სათემო აქტივობების 72 დაგეგმვისა და განხორციელების გზით მათში საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართვის სურვილის გაღვიძება; ინკლუზიური განათლების მულტიდისციპლინური გუნდის სპეციალისტების მიერ სსსმ მოსწავლეების შეფასება; საჯარო სკოლებისათვის დახმარებისა და კონსულტაციების გაწევა ინდივიდუალური სასწავლო გეგმებით მუშაობასთან დაკავშირებით; სპეციალური საგანმანათლებლო სერვისის განხორციელება ე.წ. ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვებისთვის, საზაფხულო ბანაკის მოწყობა მიუსაფარი ბავშვებისთვის, ფორმალური განათლების მიღმა დარჩენილი და უწყვეტი განათლების ახალგაზრდებისთვის, ხელმისაწვდომი უზრუნველყოფისთვის საგანმანათლებლო მოდელის განსაზღვრა; სკოლა-პანსიონების ბენეფიციარების უზრუნველყოფა სრული სახელმწიფო სადღეღამისო ან დღის მომსახურებით, სადაც ინდივიდუალური საჭიროებების, ასაკისა და შესაძლებლობების გათვალისწინებით მოხდება სსსმ ბენეფიციართა განვითარებაზე ზრუნვა. 4.15 სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია (პროგრამული კოდი 48 00) მეცნიერების განვითარების პროგნოზირება და სახელმწიფო პრიორიტეტების შესახებ წინადადებების მომზადება; ეკონომიკური და სოციალური პროექტების მეცნიერული რეკომენდაციების წარდგენა; შეფასება და უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო - კვლევითი დაწესებულებების სამეცნიერო საქმიანობის წლიური შედეგების საექსპერტო შეფასება და რეკომენდაციები; მეცნიერული მონაპოვრების წარმოებაში დანერგვის ხელშეწყობა; სამეცნიერო ნაშრომების, სამეცნიერო ჟურნალების, ენციკლოპედიების და ლექსიკონების გამოცემა; საერთაშორისო სამეცნიერო კონგრესებისა და კონფერენციების ჩატარება 4.16 საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სისტემის თანამშრომელთა გადამზადება და სასწავლო ცენტრის განვითარება (პროგრამული კოდი 26 04) საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს აპარატის, სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სსიპ-ებისა და სხვა ორგანიზაციების თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება, ტრენინგსაჭიროებათა ანალიზისა და ტრენინგების სრული ციკლის (დაგეგმვა, ორგანიზება და შეფასება) განხორციელება, აგრეთვე, საკონკურსო, საატესტაციო და საკვალიფიკაციო ტესტირებათა ორგანიზება; საქართველოში მიმდინარე სამართლებრივი რეფორმის და ქართული სამართლის საერთაშორისო სამართლის სტანდარტებთან და ევროპულ სამართალთან ჰარმონიზაციის სახელმწიფო პოლიტიკის ხელშეწყობა სასწავლო პროგრამების განხორციელების გზით; კერძო სექტორის, ასევე, საბიუჯეტო დაფინანსებზე მყოფი ორგანიზაციების წარმომადგენლების კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით ტესტური დავალებების, ტრენინგმოდულებისა და სასწავლო კურსის პროგრამების შექმნა და მუდმივად განახლება, მათ შორის, უცხოური სერტიფიცირებული პროგრამების შეძენის გზით; ტრენინგების სპეციფიკითა და შინაარსით როგორც საჯარო მოხელეების, ისე 73 სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისა და კერძო პირების საჭიროებებზე მორგება, რაც ხელს შეუწყობს მართლშეგნების ამაღლებასა და პიროვნული სამუშაო კომპეტენციების განვითარებას არამარტო საჯარო სტრუქტურებში, არამედ ფართო საზოგადოებრივ წრეებშიც. 4.17 მოსამართლეებისა და სასამართლოს თანამშრომლების მომზადება-გადამზადება (პროგრამული კოდი 09 02) იუსტიციის მსმენელების (სამოსამართლო კანდიდატების) სასწავლო კურსის რეგულარული განხორციელება სასამართლო სისტემის მაღალკვალიფიციური კადრებით უზრუნველყოფის მიზნით; მოქმედი მოსამართლეების და სასამართლოს თანამშრომლების გადამზადება რეგულარულად ჩატარებული ტრენინგების, სემინარების, სამუშო შეხვედრებისა და კონფერენციების საშუალებით; ევროსაბჭოს და ქართველ ექსპერტებთან თანამშრომლობით შემუშავებული იუსტიციის უმაღლესი სკოლის სტრატეგიული განვითარების დოკუმენტის და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის განხორციელება. 4.18 სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემისათვის თანამშრომელთა მომზადება და პროფესიული განვითარება (პროგრამული კოდი 27 03) სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემის პერსონალის პროფესიული ქვეყანაში სისხლის სამართლის მომზადება-გადამზადების გზით, მართლმსაჯულების სისტემაში მიმდინარე რეფორმების, სასჯელაღსრულების სისტემაში ევროპის საბჭოსა და გაეროს სტანდარტების მოთხოვნათა დანერგვისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის ხელშეწყობა; შეფასების სისტემის სრულყოფა, სისტემის საჭიროებებზე საუკეთესოდ მორგებული მომზადებისა და პერიოდული გადამზადების, კვალიფიკაციის ამაღლების მოდულური პროგრამების მეშვეობით სისტემის პროფესიონალი კადრებით დაკომპლექტების ხელშეწყობა. 4.19 საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება (პროგრამული კოდი 23 05) ფინანსთა სამინისტროს სისტემის წარმომადგენელთა საქართველოს კვალიფიკაციის ამაღლება ტრენინგის საჭიროებათა ანალიზის განხორციელების ხელშეწყობისა და გეგმით გათვალისწინებული სასწავლო პროექტების განხორციელების გზით, ასევე, პროფესიულ განვითარებაზე მიმართული პროგრამების ორგანიზების საშუალებით; საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სისტემის, ასევე, სხვა დაინტერესებული ორგანიზაციების ხელშეწყობა ახალი კადრების შერჩევაში პროფესიული და საკვალიფიკაციო ტესტირების პროცესების ორგანიზების გზით; საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ ინიცირებული რეფორმების ხელშეწყობა მათ დანერგვასთან დაკავშირებული ტრენინგების ორგანიზების საშუალებით; კერძო სექტორის განვითარების, ასევე, საბიუჯეტო დაფინანსებზე მყოფი ორგანიზაციების წარმომადგენლების კვალიფიკაციის ამაღლებისკენ მიმართული სასწავლო - შემეცნებითი, სემინარული და საკონფერენციო ტიპის პროექტების განხორციელება; პროფესიული ცოდნის დონის ამაღლების მიზნით, საერთაშორისო და უცხოურ ორგანიზაციებთან და სასწავლო დაწესებულებებთან ერთად სასწავლო პროგრამების შემუშავება-განხორციელება, მათ შორის, ნიდერლანდების 74 ფინანსთა სამინისტროსთან გაფორმებული თანამშრომლობის მემორანდუმისა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან ერთად განხორციელებული სასწავლო პროგრამის ფარგლებში. 4.20 ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირება (პროგრამული კოდი 01 03) ქვეყანაში ჰერალდიკური ნიშნებისა და სიმბოლოების დამკვიდრება ევროპული სტანდარტების დონეზე; მოწესრიგება და სახელმწიფო ცერემონიის, ოფიციალური ღონისძიებებისა და სამხედრო აღლუმების მოწყობისას სახელმწიფო სიმბოლოებისა და სხვა ჰერალდიკური ნიშნების, ასევე საქართველოს სახელმწიფო დაწესებულებათა ჰერალდიკური ნიშნების, საქართველოს სახელმწიფო სამხედრო და სპეციალურ უწყებათა სპეციალური ფორმის ტანსაცმელისა (უნიფორმების) და ემბლემების შექმნასა და მათი გამოყენების წესების დადგენაში მონაწილეობა, სათანადო რეკომენდაციებისა და დასკვნების გაცემა; საქართველოს ტერიტორიული უზრუნველყოფა; ჰერალდიკის სისტემური განვითარების ჰერალდიკის საკითხებზე სამოქალაქო განათლების გავრცელების ხელშეწყობა; ქვეყანაში სახელმწიფო სიმბოლიკის და მისი მნიშვნელობის პოპულარიზაცია; ჰერალდიკის საკითხებზე ისტორიული მასალების (საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ) და ანალიზი; (წყაროების) მოძიება სახელმწიფო სიმბოლოებისა და განმასხვავებელი ნიშნების ნიმუშების ჰერალდიკური ექსპერტიზისა და მათი შექმნისა და გამოყენების შესახებ დასკვნების მომზადება. 4.21 მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში (პროგრამული კოდი 28 02) საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელთა და სხვა უწყებების საერთაშორისო ურთიერთობების სფეროში დასაქმებულ საჯარო მოხელეთა პროფესიული განვითარება და კვალიფიკაციის ამაღლება; სასწავლო ცენტრის სრულყოფა (თანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლება, ახალი პროგრამების შემუშავება და არსებული პროგრამების დახვეწა); მჭიდრო თანამშრომლობის დამყარება მსოფლიოს წამყვან დიპლომატიურ სკოლებთან, აკადემიებთან და ადგილობრივ პარტნიორებთან გამოცდილების გაზიარების მიზნით; საქართველოს საგარეო საქმეთა ბიბლიოთეკის გამდიდრება; 4.22 სამინისტროს თანამშრომლებისათვის საზღვაო პროფესიული განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 24 11) საზღვაო სავაჭრო ფლოტსა და საზღვაო ტრანსპორტის ინფრასტრუქტურაში დასაქმების მიზნით კვალიფიციური კადრების მომზადება; სასწავლო პროცესის თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი საგანმანათლებლო პროგრამებით უზრუნველყოფა; სტუდენტებისთვის მართვისა და კვლევისათვის აუცილებელი ანალიზის უნარჩვევების ჩამოყალიბება. 75 5 მაკროეკონომიკური სტაბილურობა და საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესება ქვეყნის ეკონომიკური განვითარება უნდა ეფუძნებოდეს თავისუფალი ბაზრის პრინციპებს, რომელიც ძლიერი კერძო სექტორის წინაპირობაა. შესაბამისად, თავისუფალი ბაზრის პრინციპებზე დაყრდნობით, მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკა, ერთი მხრივ, მიმართული იქნება კერძო სექტორის შემდგომი განვითარებისა და კერძო სექტორში არსებული პრობლემების გადაჭრისკენ, რაც ხელს შეუწყობს ქვეყანაში კერძო სექტორის გაძლიერებასა და სამუშაო ადგილების გენერირებას, ხოლო, მეორე მხრივ, ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების სასურველი დონის მიღწევამდე, უზრუნველყოფს მოსახლეობის იმ ფენების მხარდაჭერას, რომლებიც ამას ყველაზე მეტად საჭიროებენ.ინკლუზიური ეკონომიკური ზრდა არის მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკის პრიორიტეტი. მთავრობა მიზნად ისახავს ისეთი მოდელის დანერგვას, რომლის პირობებშიც, ეკონომიკური ზრდის პარალელურად, მცირდება სიღარიბე და უმუშევრობა მოსახლეობაში. მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკა, ეკონომიკურ ეფექტიანობასთან ერთად, იხელმძღვანელებს სოციალური უსაფრთხოებისა და სამართლიანობის პრინციპებით. გრძელვადიანი სწრაფი ეკონომიკური ზრდის უზრუნველსაყოფად, მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკის მიზანია ეკონომიკის ფაქტორების მაქსიმალური ჩართვა ქვეყნის განვითარებაში. მთავრობის მიერ შემუშავებული 4-პუნქტიანი გეგმა მიმართულია ბიზნესის, როგორც ეკონომიკური ზრდის მთავარი მამოძრავებლის, განვითარებაზე, ადამიანური რესურსების პოტენციალის მაქსიმალურად გამოყენებაზე ქვეყნის განვითარებაში, ინფრასტრუქტურის სწრაფ განვითარებასა და ღია მმართველობის პრინციპების დანერგვაზე.მაკროეკონომიკური სტაბილურობამთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკა ეფუძნება მაკროეკონომიკური სტაბილურობის, როგორც განვითარების ფუნდამენტის, პრინციპებისადმი ეკონომიკური ერთგულებას.ფისკალური დისციპლინა, უმუშევრობის დაბალი დონე და ფასების სტაბილურობა, მონეტარული პოლიტიკის დამოუკიდებლობა, მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის თანდათანობითი შემცირება და ფინანსური სექტორის სტაბილურობის შენარჩუნება ქვეყნის გრძელვადიანი ეკონომიკური ზრდის მნიშვნელოვანი ფაქტორებია.საქართველო არის მცირე, ღია ეკონომიკის ქვეყანა. შესაბამისად, ის ვერ იქნება იზოლირებული რეგიონსა და გლობალურ ეკონომიკაში მიმდინარე მოვლენებისაგან. თუმცა, სტაბილური მაკროეკონომიკური გარემო მნიშვნელოვანია ნეგატიური საგარეო შოკების ზემოქმედების შერბილებისათვის.მაკროეკონომიკური სტაბილურობისა და საბიუჯეტო პროცესის ეფექტიანად წარმართვის მიზნით:გაგრძელდება ხარჯების ოპტიმიზაციის უწყვეტი პროცესი, რაც მიმართული იქნება სახსრების გამოთავისუფლებასა და მათ გადანაწილებაზე პრიორიტეტული მიმართულებებით. ამასთან, შემცირდება ადმინისტრაციული ხარჯები და მომავალში შეიზღუდება მათი ზრდა;- უზრუნველყოფილი იქნება პროგრამული ბიუჯეტის პრინციპების სრულყოფა;- გაიზრდება ბიუჯეტის გამჭვირვალობა;- სახელმწიფო ვალი მთლიან შიდა პროდუქტთან მიმართებით შენარჩუნდება იმ დონეზე, რომელიც ქვეყნის სტაბილურ საკრედიტო რეიტინგსა და დადებით საინვესტიციო იმიჯს უზრუნველყოფს;- უზრუნველყოფილი იქნება ფისკალური და მონეტარული პოლიტიკის ეფექტიანი კოორდინაცია;- ქვეყნის განვითარებისათვის აუცილებელი მასშტაბური პროექტების დაფინანსების მიზნით, ბიუჯეტის შემოსავლების მობილიზებისთვის, გამოყენებული იქნება კანონმდებლობით გათვალისწინებული დროებითი ღონისძიებები; - ეროვნული ბანკის დამოუკიდებლობა იქნება ხელშეუხებელი;- ხელი შეეწყობა ლარით დაკრედიტების ზრდას.მთავრობის 4– პუნქტიანი გეგმის შესაბამისად, გაუმჯობესდება საგადასახადო ადმინისტრირება. სასამართლოს გადაწყვეტილების გარეშე ვეღარ მოხდება ბიზნესის ანგარიშების დაყადაღება. კომპანიების საგადასახადო შემოწმების ვადა იქნება რეგლამენტირებული და გაუქმდება ეკონომიკური დანაშაულისთვის წინასწარი პატიმრობის გამოყენება განსაკუთრებული შემთხვევების გარდა. აღნიშნული ნაბიჯები ბიზნესს მისცემს მეტ თავისუფლებას და გააჩენს განვითარების დამატებით პოტენციალს ეკონომიკაში.ხელისუფლების მნიშვნელოვანი მონაპოვარია ბიზნესის დაწყების ხელშეწყობა. ქართულ სინამდვილეში მოხდა უპრეცედენტო ფაქტი, 76 როდესაც ქვეყანაში გაჩნდა „სტარტაპების“ დაფინანსების ინსტრუმენტი. „სტარტაპების“ დაფინანსება იქნება სწრაფი განვითარების 4-პუნქტიანი გეგმის ერთერთი მთავარი მიმართულება.ფინანსებზე წვდომის გაუმჯობესების კუთხით, გაგრძელდება მეწარმეობის ხელშეწყობის არსებული პროგრამები, მოხდება მათი ოპტიმიზაცია ეფექტიანობის გაზრდის მიმართულებით.სახელმწიფოსა და ბიზნესს შორის ეფექტიანი ურთიერთობების ხელშეწყობისთვის შეიქმნება ერთიანი სივრცე „ბიზნესსახლი“, სადაც ყველა შესაბამისი სახელმწიფო უწყება კერძო ბიზნესს ერთი ფანჯრის პრინციპით მოემსახურება. შედეგად, ბიზნესს შეუმცირდება სახელმწიფოსგან შესაბამისი მომსახურების მიღებისთვის საჭირო დრო და რესურსები.ფართოდ დაინერგება რეგულირების გავლენის შეფასების (RIA) ინსტრუმენტი, რაც მოგვცემს საშუალებას, თითოეული გადაწყვეტილების გავლენა ბიზნესზე იყოს წინასწარ გაანალიზებული, რითაც ბიზნესს დავიცავთ შესაძლო ნეგატიური გავლენებისგან.კონკურენტული ბიზნესგარემოს ხელშეწყობისთვის, მოხდება სახელმწიფოს ეტაპობრივად გამოსვლა ეკონომიკის იმ დარგებიდან, რომლებსაც აქვს დამოუკიდებლად ფუნქციონირებისა და განვითარების პოტენციალი. გაძლიერდება ქვეყნის კონკურენტუნარიანი დარგების სახელმწიფო მხარდაჭერა როგორც ადგილობრივი წარმოების ზრდის, ისე საექსპორტო პოტენციალის გაფართოების მიმართულებითსაქართველოში ეკონომიკური ზრდის სტიმულირებისთვის, ზოგადად ბიზნესგარემოს გაუმჯობესების გარდა, საქართველოს მთავრობა გეგმავს მასშტაბური რეფორმების განხორციელებას.კაპიტალის ბაზრის რეფორმა - ქვეყანაში განვითარებული კაპიტალის ბაზრის არსებობა გულისხმობს, საბანკო დაკრედიტების პარალელურად, კომპანიებისათვის გრძელვადიანი ფინანსური რესურსების მოზიდვის ეფექტიან შესაძლებლობას. ამით კაპიტალის ბაზარი ქმნის კონკურენტულ გარემოს არა მხოლოდ დაკრედიტების, არამედ დანაზოგების ეფექტიანად გადანაწილების მიმართულებითაც. მეტიც, თუ რაიმე მიზეზით საბანკო დაკრედიტება იზღუდება, ობლიგაციების ბაზარი შესაძლოა ასრულებდეს დამბალანსებლის როლს. კაპიტალის ბაზრის ფუნქცია არა მხოლოდ ბიზნესისათვის ფინანსური რესურსების მიწოდებაა, არამედ განვითარებული ბაზარი ქვეყნის მოსახლეობის დანაზოგების განთავსების დამატებითი ინსტრუმენტიცაა. შედეგად, განვითარებული და გამჭვირვალე კაპიტალის ბაზარი ხელს უწყობს სტაბილურ ეკონომიკურ ზრდასა და მოსახლეობის კეთილდღეობის ამაღლებასსაპენსიო რეფორმა - სახელმწიფო გაატარებს საპენსიო რეფორმას, რომლის მიზანია კერძო დაგროვებით საპენსიო სისტემაზე გადასვლა. აღნიშნული რეფორმა კაპიტალის ბაზრის შედარებით ფართო რეფორმის შემადგენელი კომპონენტია, რადგან იგი ხელს უწყობს გრძელვადიანი ფინანსური რესურსების წარმოქმნას.მიწის რეფორმა - განხორციელდება სახელმწიფო ქონების ინვენტარიზაცია, რაც გულისხმობს მთელი ქვეყნის მასშტაბით სახელმწიფო ქონების აღრიცხვასა და ერთიან ბაზაში თავმოყრას. აღნიშნული ხელს შეუწყობს სახელმწიფო აქტივების მართვა-განკარგვის პროცესს, გამოუყენებელი აქტივების ბრუნვაში ჩართვას, ქვეყანაში მიწის კადასტრის სრულყოფასა და ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდას.საჯარო-კერძო პარტნიორობის სისტემის განვითარება ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებისა და ინვესტიციების მოზიდვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია საჯარო-კერძო პარტნიორობა. აღსანიშნავია, რომ უკანასკნელი 4 წლის განმავლობაში სახელმწიფოსა და ბიზნესს შორის თანამშრომლობით არაერთი მნიშვნელოვანი პროექტი განხორციელდა. საჯაროკერძო პარტნიორობის სისტემის კიდევ უფრო გასაძლიერებლად, აუცილებელია შესაბამისი კანონმდებლობის დახვეწა.საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმების, კერძოდ, ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების გაფორმებით, ქართულ ეკონომიკაში შეიქმნა მნიშვნელოვანი შესაძლებლობები ექსპორტის ზრდის, ინვესტიციების მოზიდვისა და ქვეყანაში პროდუქტიულობის ზრდის კუთხით.ხელი მოეწერა შეთანხმებას ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაციასთან (EFTA), დასრულდა მოლაპარაკებები ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკასთან თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ. ამჟამად, მიმდინარეობს მოლაპარაკებები თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებაზე ჰონგ- 77 კონგთან, ხოლო თურქეთთან მოლაპარაკებები წარიმართება არსებული თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების გაფართოების მიმართულებით. გაგრძელდება პრიორიტეტულ ქვეყნებთან ლიბერალური სავაჭრო რეჟიმების განვითარების კუთხით მუშაობა. შედეგად, გაიზრდება ქართული პროდუქციის საექსპორტო პოტენციალი და საექსპორტო ბაზრების დივერსიფიცირებულობა.სართველოს მთავრობის პრიორიტეტია საქართველოსა და უცხო ქვეყნების რეგიონებს შორის საქმიანი კავშირების დამყარების და თანამშრომლობის გაფართოების პროცესის ხელშეწყობა, რათა მოხდეს მსოფლიოს ლიბერალურ ბაზრებთან ქვეყნის ინტეგრაცია. ამ კუთხით, მთავრობის პოლიტიკა მიმართული იქნება საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობების ეკონომიკური კომპონენტის გაძლიერებისა და კომერციული ატაშეების სისტემის დანერგვისკენ. 5.1 სახელმწიფო ქონების მართვა (პროგრამული კოდი 24 06) სახელმწიფო ქონების მართვა და ადმინისტრირება; „აწარმოე საქართველოში“ სახელმწიფო პროგრამის უძრავი ქონების კომპონენტის განხორციელება; მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება და მართვის ეფექტური სისტემების ჩამოყალიბება (დოკუმენტური არქივის ელექტრონიზაცია და სისტემატიზაცია) და ასევე, სახელმწიფო ქონების განკარგვის პროცესების შესახებ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების მიზნით „სოფლიდან გაუსვლელად“ პროექტის განხორციელება; სახელმწიფო ქონების ინვენტარიზაციის სრულმასშტაბიანი პროექტის განხორციელება და სახელმწიფო ქონების ერთიანი მონაცემთა ბაზის შექმნა; გამოუყენებელი აქტივების ეკონომიკურ ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; ბრუნვაში ჩართვისა და მასზე სახელმწიფო ქონების მოვლა-პატრონობა და დაცვის უზრუნველყოფა; მთის კურორტებზე საბაგიროებისა და სასრიალო ტრასების მშენებლობა და ასევე, მისი ინფრასტრუქტურის განვითარება; ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტის სამგზავრო ტერმინალის გაფართოება; გურიის რეგიონში მდებარე ბლექსი - არენის ტურისტულად საინტერესო ცენტრად ჩამოყალიბების, ადგილობრივი ბიზნესის და აღნიშნულ რეგიონში მეტი დამსვენებლის მოზიდვის ხელშეწყობა; ბიზნეს სერვისების განვითარება და ხელშეწყობა. 5.2 მეწარმეობის განვითარება (პროგრამული კოდი 24 07) კერძო სექტორის, როგორც ეკონომიკური ზრდისა და განვითარების მთავარი მამოძრავებელი ძალის ჩამოყალიბებისთვის შესაბამისი გარემოს შექმნა, მისი კონკურენტუნარიანობის ზრდის ხელშეწყობა და იმ სფეროების ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, სადაც კერძო სექტორის შესაძლებლობები სუსტი და შეზღუდულია; ქვეყნის მდგრადი განვითარებისა და ინკლუზიური ზრდის მისაღწევად, მეწარმეობის (მათ შორის მცირე და საშუალო ბიზნესის) განვითარება, კერძო სექტორისთვის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება, საქართველოს ეკონომიკის რეგიონული და გლობალური კონკურენტუნარიანობის ამაღლება. საგარეო სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარება, DCFTA-ს მოთხოვნებთან შესაბამისობის კუთხით მცირე და საშუალო ბიზნესის 78 შესაძლებლობების ზრდა. ექსპორტზე ორიენტირებული წარმოების და მაღალი დამატებითი ღირებულების მქონე პროდუქციის შექმნისკენ მიმართული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ხელშეწყობა. ასევე, თანამედროვე და ინოვაციური ტექნოლოგიების დანერგვა და მომსახურების სფეროს განვითარება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის ჩართულობას ეკონომიკური განვითარების პროცესებში; ექსპორტის ხელშეწყობის მიზნით ქართული კომპანიების უცხოურ ბაზრებზე წარდგენა და საერთაშორისო გამოფენებში მონაწილეობა, რაც მნიშვნელოვანია უცხოელ იმპორტიორებთან ურთიერთობის დამყარებისათვის. კომპანიების დახმარება ბაზრის კვლევების კუთხით, რომელიც მათ ხელს უწყობს ექსპორტის დაგეგმვასა და მიზანმიმართულ განვითარებაში. ექსპორტზე ორიენტირებული კომპანიებისათვის რეგულარული კომუნიკაციის განხორციელება და დახმარების გაწევა ექსპორტის დასაგეგმად საჭირო მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მიწოდების კუთხით; საქართველოს საწარმოო პოტენციალის პოპულარიზაცია, მასშტაბური საერთაშორისო მარკეტინგული კამპანიების წარმოებისა და პროდუქციის/მომსახურების პოპულარიზაციის გზით. მეწარმეობის განვითარების წახალისება, დამწყები და არსებული მცირე და საშუალო ზრდა და სათანადო ხელშეწყობა საწარმოების პროდუქტიულობის კონკურენტუნარიანობის ამაღლებისათვის; საქართველოს საინვესტიციო პოტენციალის პოპულარიზაცია ქვეყნის გარეთ. მიზნობრივი ბაზრების იდენტიფიცირება, პოტენციურ ინვესტორ კომპანიებთან მჭიდრო თანამშრომლობა და ინვესტიციების განხორციელებაში დახმარების გაწევა. 5.3 შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება (პროგრამული კოდი 23 02) გადამხდელთა მაღალი საგადასახადო კულტურის ჩამოყალიბების მიზნით, საგადასახადო სფეროში სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლება; გადამხდელთა კმაყოფილების ხარისხის ამაღლების მიზნით არსებული ელქტრონული სერვისების გაუმჯობესება, გადამხდელთა მომსახურების თანამედროვე სტანდარტების დანერგვა; გადასახადის გადახდისგან თავის არიდების წინააღმდეგ ბრძოლა; საგადასახადო შემოწმებების სწრაფად და ხარისხიანად შესრულების მიზნით, კომპიუტერულ (IT) აუდიტზე გადასვლა, აუდიტორთა ოპტიმალური რაოდენობის უზრუნველყოფა და მათი კვალიფიკაციის ზრდა; ნებაყოფლობითი კანონმორჩილების ხელშეწყობა; საგადასახადო კანონმდებლობის სრულყოფა და ერთიანი მეთოდოლოგიის შემუშავება; საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების განვითარება და საგადასახადო და საზღვრის კვეთასთან დაკავშირებული ვალდებულებების შესრულებისაგან თავის არიდების გამოვლენა და შესაბამისი რეაგირება; საბაჟო კონტროლის ეფექტურობის ამაღლება, საბაჟო ადმინისტრირების გაუმჯობესება/სრულყოფა; საქართველოს ევროკავშირის კანონმდებლობასთან ჰარმონიზების პროცესში 79 მონაწილეობის მიღება, ასოცირების დღის წესრიგით და მთავრობის სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულება. 5.4 ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება (პროგრამული კოდი 24 01) საქართველოს ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობისათვის ეკონომიკური ზრდის პოლიტიკის დაგეგმვის პროცესის წარმართვა, ანალიზი, პოლიტიკის კოორდინაცია, პოლიტიკის განხორციელების მონიტორინგი და შეფასება დაინტერესებული მხარეების ჩართულობით, ეკონომიკის განვითარებისათვის მნიშვნელოვანი მიმართულებების იდენტიფიცირება; სტაბილური მაკროეკონომიკური გარემოს შენარჩუნება; ქვეყნის გრძელვადიანი ეკონომიკური განვითარებისათვის საქართველოს როგორც საერთაშორისო საინვესტიციო, საკომუნიკაციო, სატრანსპორტო, ლოგისტიკური, ენერგეტიკული, ტექნოლოგიური, ტურისტული და საფინანსო კვანძის პოპულარიზაცია, რაც უზრუნველყოფს ქვეყნის სატრანსპორტოსატრანზიტო პოტენციალის სრულყოფილ ათვისებას, ეროვნული წარმოების განვითარებას, ესქპორტის ზრდას და უცხოური ინვესტიციების მოზიდვას. ქვეყანაში თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების დანერგვისა და საერთაშორისო ეკონომიკურ პროცესებში ქვეყნის სრულფასოვანი მონაწილეობის ხელშეწყობა; საქართველოს საერთაშორისო ეკონომიკურ სივრცეში ინტეგრაციისათვის სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებთან ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავება; ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებისათვის სამშენებლო სექტორის შემდგომი განვითარება, რომელიც უზრუნველყოფს ინვესტიციების მოზიდვას, დასაქმების ზრდასა და მოსახლეობის ადგილებზე შენარჩუნებას. 5.5 სახელმწიფო ფინანსების მართვა (პროგრამული კოდი 23 01) მაკროეკონომიკური ანალიზის და პროგნოზირების გასაუმჯობესებლად მეთოდოლოგიის დახვეწა და მისი არეალის გაფართოება, გრძელვადიანი პროგნოზირების გაუმჯობესება, მაკროეკონომიკური განვითარების სცენარების მოდელირების სრულყოფა, ფისკალური რისკების მართვის და შეფასების სისტემის ჩამოყალიბება; ხარჯების საშუალოვადიანი გეგმებისა და წლიური ბიუჯეტების პროექტების მომზადება, სახელმწიფოს ფუნქციებისა და ვალდებულებების შესასრულებლად სათანადო რესურსების მობილიზებისა და ეფექტურად განაწილების მიზნით; სახელმწიფო ფინანსების მართვა და ფისკალური წესების შემდგომი რეგულირება სტაბილური ფისკალური პარამეტრების მიღწევის მიზნით, საერთაშორისოდ აღიარებული საუკეთესო გამოცდილების შესაბამისად; საბიუჯეტო პროცესის კალენდრით გათვალისწინებული ეტაპების ჯეროვანი შესრულება; ადგილობრივი თვითმმართველობის ერთეულებისა და საჯარო სამართლის იურიდიული პირების ანგარიშების სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშთა სისტემაში და ბიუჯეტის მართვის ერთიან ელექტრონულ სისტემაში სრულად მოქცევა; საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმების შემდგომი ეტაპების დაგეგმვა საბიუჯეტო პროცესის, ბიუჯეტის დაგეგმვისა და აღსრულების შემდგომი 80 განვითარების მიზნით (მათ შორის, პროგრამული ბიუჯეტის და საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმების მომზადების კოორდინაცია, საინვესტიციო პროექტების მომზადება/განხორციელების მეთოდოლოგიის პილოტირება/სრულად დანერგვის კოორდინაცია); საინვესტიციო პროექტების შეფასება და შერჩევაში მონაწილეობა საინვესტიციო პროექტების მართვის გზამკვლევის და მეთოდოლოგიის შესაბამისად; საინვესტიციო პროექტების მართვის სისტემის დანერგვის კოორდინირება სახელმწიფო ბიუჯეტის მხარჯავ დაწესებულებებში, ავტონომიურ რესპუბლიკებსა და მუნიციპალიტეტებში; ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ხელშწყობის, საჯარო ფინანსების მართვის გაუმჯობესების და ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების მიზნით, საქართველოს მთავრობის მიერ დაგეგმილი სტრუქტურული რეფორმების განხორციელება და შესაბამისი სტრატეგიული და სამართლებრივი დოკუმენტების შემუშავება; ფისკალური რისკების შეფასების და ანალიზის სისტემის დანერგვა, ბიუჯეტის წინაშე მდგარი ფისკალური რისკების იდენტიფიცირება, იდენტიფიცირებული ფისკალური რისკების შემცირების და მართვის მიზნით რეკომენდაციების შემუშავება, ფისკალური რისკების შესახებ ანალიტიკური დოკუმენტის მომზადება და საჯაროობის უზრუნველყოფა; საგადასახადო პოლიტიკის შემდგომი სრულყოფა, მათ შორის საკანონმდებლო ბაზის შემდგომი გაუმჯობესების და ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში ევროკავშირის დირექტივებთან ჰარმონიზების მიზნით, გადასახადის გადამხდელებს შორის საგადასახადო ტვირთის უკეთესი განაწილება, მეწარმეთა მოთხოვნებისა და საჭიროებების მაქსიმალურად გათვალისწინება, საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესება, საგადასახადო შემოსავლების სახით ბიუჯეტში სათანადო რესურსის მობილიზების უზრუნველყოფა; სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის რეფორმის ფარგლებში შიდა აუდიტის სუბიექტების საქმიანობის საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფა, ფინანსური მართვისა და კონტროლის სისტემის სრულყოფილი ფუნქციონირება; სათანადო ფინანსური რესურსის მობილიზებისათვის დონორ ორგანიზაციებთან და საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან ეფექტური თანამშრომლობის შენარჩუნება საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრული პრიორიტეტული პროგრამების და ინფრასტრუქტურული პროექტების დასაფინანსებლად; დამატებითი საინვესტიციო რესურსების მოზიდვის პარალელურად სახელმწიფო საგარეო ვალის მართვის ეფექტური სისტემის ჩამოყალიბება, ვალის მდგრადობის შენარჩუნება, როგორც საშუალოვადიან, ასევე გრძელვადიან პერიოდში; საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანიებთან ურთიერთობის კოორდინაცია; სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შემდგომი განვითარების მიზნით, სხვადასხვა ინსტრუმენტების გამოყენება, არსებული ფისკალური და მონეტარული პოლიტიკის მიზნების შესაბამისად; 81 ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს ინტეგრაციასთან დაკავშირებული საკითხების შესრულების კოორდინაცია საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს კომპეტენციის ფარგლებში და აღებული ვალდებულებების შესრულების მონიტორინგი; IPSAS სტანდარტების შესაბამისად, სააღრიცხვო სისტემის შემოღება. 5.6 დარიცხვის მეთოდზე დაფუძნებული ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 23 04) სახელმწიფო ფინანსების მართვის (ელექტრონული) სისტემის (PFMS) და სხვა საინფორმაციოსაკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მდგრადობის, უსაფრთხოების და საიმედო ფუნქციონირების უზრუნველყოფა (მათ შორის: ბიუჯეტის მართვის ელექტრონული სისტემის მოდერნიზება და ფუნქციონალური განახლება; სახელმწიფო ხაზინის მომსახურების ელექტრონული სისტემის მოდერნიზება და ფუნქციონალური განახლება; სახელმწიფო ვალის და საინვესტიციო პროექტების მართვის სისტემის დანერგვა ფინანსთა სამინისტროში; ადამიანური რესურსების მართვის სისტემის მოდერნიზება, ფუნქციონალური განახლება, დანერგვა და მხარდაჭერა; უძრავ-მოძრავი ქონების გაყიდვის ელექტრონული აუქციონის სისტემის მოდერნიზება და ფუნქციონალური განახლება; საქმისწარმოების ავტომატიზებული სისტემის მოდერნიზება, ფუნქციონალური განახლება, დანერგვა და მხარდაჭერა). საინფორმაციო-საკომუნიკაციო უწყვეტობის უზრუნველყოფა და ტექნიკური მხარდაჭერა; ინფრასტრუქტურის განვითარება, ბიზნეს- ფინანსთა სამინისტროსთვის და სხვა დაინტერესებული ორგანიზაციებისთვის მნიშვნელოვანი IT პროდუქტების, ელექტრონული სერვისებისა და მომსახურების კვლევა/ანალიზი/დანერგვა; ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაციული და კიბერ უსაფრთხოების ხელშეწყობა; ბუნებრივი რესურსების მართვის სისტემის მოდერნიზება, ფუნქციონალური განახლება, დანერგვა და მხარდაჭერა; ვებგვერდების და სხვა საინფორმაციო სისტემების შემუშავება, დანერგვა და მხარდაჭერა. 5.7 სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა (პროგრამული კოდი 47 01) სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამის შემუშავება; სტატისტიკური კვლევების დაგეგმვა, მართვა, წარმოება, გავრცელება და ანგარიშგება; მეთოდოლოგიური და სტატისტიკური სტანდარტების შემუშავება; დასახული ამოცანებისა და მიზნების მისაღწევად საჭირო საკადრო, ფინანსური, მატერიალურ-ტექნიკური და ინფორმაციულ-ტექნოლოგიური რესურსებით უზრუნველყოფა. 5.8 სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა (პროგრამული კოდი 47 02) ქვეყნის საგარეო ვაჭრობისა (საქონლისა და მომსახურების ექსპორტ-იმპორტის) და ქვეყანაში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობის გაანგარიშება; სამომხმარებლო ფასებისა და მწარმოებელთა ფასების ინდექსების გაანგარიშება; 82 ბიზნეს სექტორში (აგრეთვე არაკომერციულ ორგანიზაციების სექტორში) მიმდინარე მოვლენების და პროცესების ანალიზი; ენერგორესურსების მოხმარების შესახებ სტატისტიკური გამოკვლევის განხორციელება და საქართველოს ენერგეტიკული ბალანსის შემუშავება; არაფინანსური კორპორაციების ფინანსური სამაცივრე, სასაკლაო მეურნეობებისა და გამოკვლევა; მაჩვენებლების გაანგარიშება; ელევატორების საქმიანობის შრომის სტატისტიკის მაჩვენებლების გაანგარიშება; მიმდინარე დემოგრაფიული კვლევა; საქართველოს შინამეურნეობების შესახებ მიმდინარე სტატისტიკური მონაცემების მოპოვება, დამუშავება და გავრცელება (შინამეურნეობების შემოსავლები და ხარჯები, მოსახლეობის სიღარიბის და უთანაბრობის მაჩვენებლები და სხვა); საქართველოს სოფლის მეურნეობის შესახებ მიმდინარე სტატისტიკური მონაცემების მოპოვება, დამუშავება და გავრცელება; საქართველოს რეზიდენტი და უცხოელი ვიზიტორების მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე განხორციელებული ვიზიტების შესახებ მონაცემების მოპოვება, დამუშავება და გავრცელება; საინფორმაციო და შინამეურნეობებსა და გამოკვლევა. 5.9 საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ბიზნესში; საწარმოთა ინოვაციური გამოყენება აქტივობის სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური (პროგრამული კოდი 56 00) საქართველოში უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის, ტერორიზმის დაფინანსების და მათთან დაკავშირებული სხვა დანაშაულებრივი ფაქტების გამოვლენა და პრევენცია; საქართველოს კანონმდებლობის საერთაშორისო (FATF) სტანდარტებთან და ევროკავშირის შესაბამის დირექტივებთან ჰარმონიზება; უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციისა და ტერორიზმის დაფინანსების პრევენციის სფეროში ადგილობრივი და საერთაშორისო თანამშრომლობის გაღრმავება. 5.10 სსიპ – კონკურენციის სააგენტო (პროგრამული კოდი 43 00) თავისუფალი მეწარმეობისა და კონკურენციის ხელშეწყობა; ბაზრის ლიბერალიზაციის ხელშეწყობის მიზნით, სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკის ხელისუფლების ან/და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს მიერ ბაზარზე შესვლის ადმინისტრაციული, სამართლებრივი და დისკრიმინაციული ბარიერების დაუშვებლობა; ეკონომიკური აგენტების საქმიანობაში თანასწორუფლებიანობის პრინციპების დაცვა, რომელიც ითვალისწინებს: დომინირებული მდგომარეობის ბოროტად გამოყენების დაუშვებლობას; კონკურენციის შემზღუდავი ხელშეკრულებების, შეთანხმებული ქმედებების დაუშვებლობას; გადაწყვეტილებებისა და 83 სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკის ხელისუფლების ან/და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს მიერ კონკურენციის არამართლზომიერად შემზღუდავი ექსკლუზიური უფლებამოსილების მინიჭების დაუშვებლობა; კონკურენციის შემაფერხებელი სახელმწიფო დახმარებების დაუშვებლობა; კონკურენციის სააგენტოს მიერ გადაწყვეტილებების მიღების საჯაროობის, ობიექტურობის, არადისკრიმინაციულობისა და გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა; ქვეყნის კონკურენციის სრულყოფა. 5.11 მარეგულირებელი კანონმდებლობის შემდგომი საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა (პროგრამული კოდი 52 01) სხვადასხვა ქვეყნების სავაჭრო-სამრეწველო პალატებთან და ბიზნესგაერთანებებთან პარტნიორული ურთიერთობების დამყარება და მჭიდრო თანამშრომლობა; ბიზნეს-ფორუმების, კონფერენციების, გამოფენებისა და ორმხრივი შეხვედრების ორგანიზება ქართული და უცხოური ბიზნეს-წრეების წარმომადგენლების მონაწილეობით და აგრეთვე, ქართული კომპანიების საერთაშორისო გამოფენებში მონაწილეობის ხელშეწყობა და როუდშოუების ორგანიზება; ქართულ და უცხოურ კომპანიებს შორის ბიზნეს კავშირების დამყარების ხელშეწყობა და აგრეთვე, ქართული კომპანიების ხელშეწყობა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან კავშირების დამყარების, რეგიონულ/საერთაშორისო ვაჭრობის და ეკონომიკაში ინტეგრაციისა და აგრეთვე, რეგიონულ/საერთაშორისო ფინანსურ, ადამიანურ და ბუნებრივ რესურსებზე ხელმისაწვდომობის კუთხით; ორმხრივი ეკონომიკური მონაწილეობა; მთავრობათშორისი კომისიების მუშაობაში საქართველოს საინვესტიციო გარემოს წარდგენის, ქართული პროდუქციის პოპულარიზაციისა და ექსპორტის ხელშეწყობის მიზნით სხვადასხვა ქვეყნებში წარმომადგენლობების გააქტიურება; საქართველოში მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობისა და შრომის ბაზრის გაუმჯობესების მიზნით საერთაშორისო პროექტებში მონაწილეობა; მეწარმე სუბიექტების ინტერესების გათვალისწინებით, არსებული სერვისების გაუმჯობესება/ახალი სერვისების შემუშავება და პალატის ვებ-გვერდის მეშვეობით ელექტრონული სერვისების დანერგვა; მეწარმე სუბიექტების ბიზნეს-კატალოგის შექმნა; ევროკავშირში ექსპორტით დაინტერესებული მეწარმე სუბიექტებისათვის ტრენინგების ჩატარება ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ხელმოწერილი ასოცირების ხელშეკრულების შემადგენელი ნაწილის, ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის სივრცის (DCFTA) ძალაში შესვლის შემდეგ ამოქმედებულ მოთხოვნებთან დაკავშირებით; საქართველოს ბიზნეს სუბიექტების ინტერესების დაცვისა და მეწარმე სუბიექტების ხელშეწყობის მიზნით სამთავრობა კომისიების, ინვესტორთა საბჭოს, დავების საბჭოსა და სამინისტროებთან არსებული საკონსულტაციო საბჭოების საქმიანობაში მონაწილეობა; 84 რეგიონული პალატების ქსელის გაფართოვება, რეგიონულ მცირე და საშუალო მეწარმეებთან თანამშრომლობისა და მათთვის პალატის სერვისების მიწოდების მიზნით; „ერთი ფანჯრის“ პრინციპზე დაფუძნებული DCFTA საინფორმაციო ცენტრის ქსელის გაფართოვება რეგიონებში, რომლის მიზანია საზოგადოების ცნობადობის გაზრდა DCFTA შეთანხმებით გათვალისწინებულ მთავარ საკითხებთან დაკავშირებით, ევროკავშირში საქართველოს ეკონომიკური ინტეგრაციისა და საქართველო-ევროკავშირს შორის ორმხრივი სავაჭრო ურთიერთობების ხელშეწყობა და აგრეთვე, კერძო სექტორთან მჭიდრო თანამშრომლობა და საკანონმდებლო ცვლილებებთან ადაპტაციის ხელშეწყობა; საქართველოს რეგიონების ბიზნეს-კომპანიებთან შეხვედრების, ტრენინგების, სემინარების, ფორუმებისა და პრეზენტაციების გამართვა და ასევე, კონსულტაციების გაწევა მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობისა და პრობლემატური საკითხების გაცნობის მიზნით; კომერციული და საინვესტიციო ხასიათის საერთაშორისო დავების განხილვის მიზნით საქართველოს საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრის განვითარება. 5.12 ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობა (პროგრამული კოდი 23 06) აუდიტს დაქვემდებარებული სუბიექტების ფინანსურ ანგარიშგებაზე სანდოობის ამაღლების მიზნით, აუდიტის ზედამხედველობის ეფექტური სისტემის შექმნა, რომელიც უზრუნველყოფს აუდიტორული მომსახურების საერთაშორისო სტანდარტებთან, აუდიტორების პროფესიული განათლების საერთაშორისო სტანდარტებთან, ეთიკის ნორმებთან და ევროდირექტივასთან შესაბამისობას; ფინანსური და არაფინანსური ანგარიშგებების პორტალის შექმნა „2013 წლის 26 ივნისის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2013/34/EU დირექტივა გარკვეული კატეგორიის საწარმოების წლიური ფინანსური ანგარიშგების, ფინანსური ანგარიშგებისა და დაკავშირებული კონსოლიდირებული ანგარიშგებების მოთხოვნების გავრცელება ანგარიშვალდებული საწარმოებისთვის“ დირექტივასთან დაახლოების მიზნით. 5.13 სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 24 03) საქართველოს სტანდარტების და მეტროლოგიის მომსახურების სფეროს და დიაპაზონის გაფართოება; ეროვნული სააგენტოს CIB პროგრამის ΙΙΙ ეტაპის „საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერა საქართველო-ევროკავშირს შორის DCFTA ვალდებულებების შემდგომი დანერგვისათვის“ ფარგლებში შესაბამისი ღონისძიებების გატარება; საქართველოს სტანდარტების და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს მეტროლოგიისა და სტანდარტიზაციის საერთაშორისო და რეგიონულ ორგანიზაციებში ინტეგრაცია; სააგენტოს სტანდარტების დეპარტამენტში ხარისხის მენეჯმენტის სისტემის ზოგადი პრინციპების დანერგვა ISO 9001 სტანდარტის შესაბამისად და ქვეყნის ეკონომიკური პრიორიტეტების შესაბამისად სტანდარტიზაციის სფეროში ტექნიკური კომიტეტების ჩამოყალიბება; 85 მეტროლოგიისა და სტანდარტიზაციის სფეროში საერთაშორისო აღიარების მისაღწევად ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის (DCFTA) და ტექნიკური ბარიერები ვაჭრობაში (TBT) ნაწილის მოთხოვნების შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება. 5.14 მოსახლეობისა და საცხოვრისების საყოველთაო აღწერა (პროგრამული კოდი 47 03) გეოგრაფიული-საინფორმაციო სისტემების გამოყენებით მოსახლეობის 2014 წლის საყოველთაო აღწერის შედეგების ვიზუალიზაცია, თემატური კარტოგრაფიული მასალის და ინტერაქტიული რუკის მომზადება. 2020 წლიდან მომდევნო საყოველთაო აღწერისათვის მომზადება. გაეროს რეკომენდაციების საფუზველზე მეთოდოლოგიურ საკითხებზე მუშაობის დაწყება და კითხვარების პროექტების შემუშავება. ადმინისტრაციული წყაროების გამოყენებით გეომონაცემთა ბაზების განახლება, რაც ხელს შეუწყობს მომდევნო აღწერის ჩატარებას. 5.15 აკრედიტაციის პროცესის მართვა და განვითარება (პროგრამული კოდი 24 04) შესაბამისობის შემფასებელი პირების აკრედიტაციის სამუშაოების წარმართვა კანონით რეგულირებად და ნებაყოფლობით სფეროში საერთაშორისოდ აღიარებული მოთხოვნების შესაბამისად. შესაბამისობის შეფასების ბაზარზე აკრედიტაციის ახალი მიმართულებების შეთავაზება; ევროპული დახმარების (CIB) ინსტრუმენტის ფარგლებში, ევროკავშირის პრაქტიკასთან აკრედიტაციის ცენტრის შემდგომი დაახლოების პროექტის განხორციელება; აკრედიტაციის საერთაშორისო და რეგიონული ორგანიზაციების მიერ EA-ს ხელმომწერ მხარედ აღიარებისათვის დასკვნითი ღონისძიებების განხორციელება. ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გზისთვის ვარგისობაზე სავალდებულო პერიოდული ტესტირების სრულად დანერგვისთვის საჭირო ღონისძიებების განხორციელება. 6 ინსტიტუციონალური განვითარება და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერა „საჯარო სამსახურის შესახებ“ ახალმა კანონმა შექმნა სათანადო სამართლებრივი საფუძვლები საჯარო სამსახურის რეფორმის სისრულეში მოსაყვანად და „კარგი მმართველობის“ პრინციპების დასანერგად. ეტაპობრივად ჩამოყალიბდება საჯარო სამსახურის კარიერული მოდელი, რომელიც უზრუნველყოფს მოხელეთა სამსახურში აყვანასა და კარიერულ წინსვლას ობიექტური კრიტერიუმების შესაბამისად.კვლავ გაგრძელდება პოლიტიკის დაგეგმვისა და მისი მონიტორინგის ერთიანი სისტემის დანერგვა ქვეყნის მასშტაბით, რაც ეფუძნება გამჭვირვალე, შედეგზე ჩართულობის პრინციპსა და ორიენტირებული, საზოგადოების ანგარიშვალდებულებაზე აგებული სისტემის ჩამოყალიბების იდეას. პოლიტიკის დაგეგმვისა და მონიტორინგის ერთიანი სისტემა საფუძვლად დაედება გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების ნაციონალურ დონეზე იმპლემენტაციას და მათ ინტეგრაციას ეროვნული დაგეგმვის დოკუმენტებში.საჯარო მმართველობის რეფორმის ფარგლებში კვლავ გაგრძელდება აქტიური მუშაობა საჯარო ფინანსების მართვის, ანგარიშვალდებულებისა და თვითმმართველობების მმართველობითი შესაძლებლობების გაძლიერების კუთხით, რათა მიღწეულ იქნეს ამ რეფორმის მთავრობა სრულმასშტაბიანი, წარმატებული განხორციელებასაქართველოს ადამიანის უფლებების დაცვის სტანდარტების მუდმივ გაუმჯობესებას განახორციელებს ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული სტრატეგიის პრინციპების შესაბამისად.სისხლის სამართლის პოლიტიკის შემდგომი 86 გაუმჯობესების უზრუნველსაყოფად გაგრძელდება სისხლის სამართლის რეფორმა სამოქალაქო სექტორის ჩართულობით და საერთაშორისო სტანდარტებისა და საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარების შესაბამისად. სახელმწიფოს მიერ კვლავაც უზრუნველყოფილი იქნება საკუთრების უფლების განუხრელი დაცვა. გაგრძელდება სამართლიანობის აღდგენის პროცესი. კონსტიტუციის ფარგლებში და საერთაშორისო ვალდებულებების შესაბამისად, ხელისუფლება გამოიყენებს ყველა სამართლებრივ მექანიზმს, რათა თითოეულ ადამიანს აღუდგეს წინა ხელისუფლების მიერ დარღვეული უფლება.უზრუნველყოფილი იქნება კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის კუთხით გადადგმული ნაბიჯების ქმედითი კოორდინაცია, სამოქალაქო საზოგადოების მონაწილეობის უზრუნველყოფა, ამ მიმართულებით განათლებისა და საზოგადოების ინფორმირებულობის დონის გაზრდა, ანტიკორუფციული მექანიზმების დანერგვა და გაძლიერება. დაინერგება ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციების მონიტორინგის სისტემა, რაც ხელს შეუწყობს სრულყოფილ მონიტორინგს, კერძოდ, დეკლარაციებში წარმოდგენილი ინფორმაციის სისწორის დადგენას.კიდევ უფრო დაიხვეწება და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი გახდება პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის მარეგულირებელი კანონმდებლობა და ზედამხედველობის სისტემა. გაგრძელდება შიდა და გარე კონტროლის მექანიზმების განვითარება, რომლებიც ოპერატიულ-სამძებრო ღონისძიებათა განხორციელებისას უზრუნველყოფს პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის დაცვას უფრო მაღალი სტანდარტით. აღნიშნული ცვლილებები განხორციელდება იმგვარად, რომ დაცული იყოს გონივრული ბალანსი პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობისა და ქვეყნისა და ადამიანების უსაფრთხოების ინტერესებს შორის. განხორციელდება ქმედითი ღონისძიებები პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობისა და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ასამაღლებლად.გატარდება ქმედითი ღონისძიებები თანასწორობის უფლების რეალიზებისათვის და ადამიანების ნებისმიერი ნიშნით დისკრიმინაციის თავიდან ასაცილებლად და აღსაკვეთად.საქართველო, როგორც კორუფციასთან ბრძოლის კუთხით რეგიონის აღიარებული ლიდერი და ღია მმართველობის პარტნიორობის (OGP) თანათავმჯდომარე ქვეყანა, გააგრძელებს მუშაობას იმისათვის, რომ კიდევ უფრო შთამბეჭდავი გახადოს თავისი მიღწევები კორუფციასთან ბრძოლის საქმეში. ამ მიზნით იგი კვლავაც მჭიდროდ ითანამშრომლებს ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციასთან (OECD), GRECO-სთან და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან.დაიხვეწება საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის მარეგულირებელი ნორმები და შემუშავდება ახალი კანონი ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ, რომელიც უზრუნველყოფს საერთაშორისო სტანდარტებსა და სხვა ქვეყნების საუკეთესო პრაქტიკასთან ქართული კანონმდებლობისა და პრაქტიკის შესაბამისობას, ინფორმაციის თავისუფლებაზე ცალკეულ აქტებში გაბნეული ნორმების ერთ საკანონმდებლო აქტში კონსოლიდირებას და არსებული საკანონმდებლო ხარვეზების აღმოფხვრას. კიდევ უფრო მოწესრიგდება საჯარო ინფორმაციის გაცემის არსებული პრაქტიკა. 6.1 საკანონმდებლო საქმიანობა (პროგრამული კოდი 01 01) კანონშემოქმედებითი საქმიანობა, ქვეყნის საშინაო და საგარეო პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებების განსაზღვრა; კონსტიტუციით განსაზღვრულ ფარგლებში მთვავრობის კონტროლი და სხვა უფლებამოსილებების განხორციელება. 6.2 საქმიანობის არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 02) არჩევნების დაგეგმვა - სამართლებრივი, ორგანიზაციული, ფინანსური და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფა; არჩევნების ჩასატარებლად საჭირო ინვენტარის შესყიდვა; კომპეტენციის ფარგლებში საარჩევნო დავების განხილვა; 87 საიმიჯო კამპანიის წარმოება საარჩევნო პერიოდში; ამომრჩევლის საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება; ინკლუზიური საარჩევნო გარემოს უზრუნველყოფა; გენდერულად დაბალანსებული და თანაბარი გარემოს ხელშეწყობა; საოლქო და საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა კვალიფიკაციის ამაღლება. 6.3 პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 04) ”მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის განვითარებისა და ჯანსაღი კონკურენტუნარიანი პოლიტიკური სისტემის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა; არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის საარჩევნო თემატიკაზე საგრანტო კონკურსების ჩატარება და გრანტებისათვის ბიუჯეტით განსაზღვრული თანხების განაწილების უზრუნველყოფა. 6.4 სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის აპარატი (პროგრამული კოდი 05 01) საქართველოს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის თანამედროვე, დამოუკიდებელ, უმაღლეს აუდიტორულ ორგანოდ ჩამოყალიბება, რომელიც თავის საქმიანობას წარმართავს საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად და სარგებლობს საზოგადოების მაღალი ნდობით; უმაღლესი აუდიტორული ორგანოების თანამედროვე სანიმუშო პრაქტიკის გაცნობა და აუდიტორთა პროფესიული ცნობიერების ამაღლება აუდიტორული ცოდნითა და უნარებით; გარე აუდიტის შესაძლებლობების, საკანონმდებლო მანდატისა და გაცემული რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგი; სახელმწიფო სახსრების, სახელმწიფოს სხვა მატერიალური ფასეულობების ხარჯვისა და გამოყენების კანონიერების მიზნობრიობის დაცვის და ეფექტიანობის ხელშეწყობა; აუდიტორული საქმიანობით გაცემული რეკომენდაციების შედეგად მოტანილი სარგებლის ზრდა; ინფორმაციული სისტემების (IT) აუდიტის დანერგვა; კომპეტენციის ხელშეწყობა. 6.5 ფარგლებში საჯარო ფინანსების მართვის გაუმჯობესებაში საარჩევნო გარემოს განვითარება (პროგრამული კოდი 06 01) მიუკერძოებელი, გამჭვირვალე და მაღალპროფესიულ დონეზე ადმინისტრირებული არჩევნების ჩატარება კანონმდებლობის დაცვით და ყველა პირობის შექმნა, რათა ამომრჩევლებმა და სხვა ჩართულმა მხარეებმა თავისუფლად განახორციელონ საარჩევნო უფლება; ინსტიტუციური გაძლიერება: საარჩევნო ადმინისტრაციის დამოუკიდებლობის, პროფესიონალიზმისა და სანდოობის განმტკიცება, ეფექტური საბიუჯეტო პოლიტიკის და უწყვეტ ორგანიზაციულ და პროფესიულ განვითარებაზე ორიენტირებული სისტემის დამკვიდრება, დემოკრატიული პროცესების 88 განვითარებაში წვლილის შეტანა; სამოქალაქო და ამომრჩევლის განათლება: საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელებით საარჩევნო პროცესებში სამოქალაქო ჩართულობის დონის ამაღლება, ამომრჩეველთა აქტივობის ზრდისა და ინფორმირებული არჩევანის გაკეთების ხელშეწყობა; საარჩევნო გარემო: საარჩევნო პროცესებში ჩართული მხარეების აქტიური მონაწილეობით მაქსიმალურად ინკლუზიური საარჩევნო გარემოს შექმნა, კანონმდებლობის დახვეწის პროცესის ხელშეწყობა; საარჩევნო პროცესების დაგეგმვა, ყველა ტიპის არჩევნების ორგანიზაციული, სამართლებრივი და ტექნიკური უზრუნველყოფა. 6.6 ჩატარების სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ შორის, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება (პროგრამული კოდი 26 01) ეფექტიანი სამართალშემოქმედებითი საქმიანობის განხორციელება, საქართველოს კანონმდებლობის ევროკავშირის კანონმდებლობასთან დაახლოება, ეროვნულ, ასევე, საერთაშორისო და უცხო ქვეყნების სასამართლოებსა და არბიტრაჟებში სახელმწიფო წარმომადგენლობა, სახელმწიფოსა და სახელმწიფო უწყებების მიერ გასაფორმებელი საერთაშორისო და კერძო ხასიათის (მრავალმილიონიანი ან/და საარბიტრაჟო ინსტიტუტის შემცველი) ხელშეკრულებების სამართლებრივი ექსპერტიზა და ეფექტიანი უწყებათაშორისი კოორდინაცია; სამართლის ცალკეული დარგის განვითარების აუცილებლობისა და პერსპექტივების შესწავლა, სამართალშემოქმედებითი საქმიანობის განხორციელების მიზნით, სამინისტროებისა და დარგობრივი უწყებების პრობლემატიკის შესწავლა, საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების პროექტების მომზადება, სხვადასხვა პრიორიტეტული სფეროს განვითარების მიზნით საკანონმდებლო ინიციატივების, საკანონმდებლო და მომზადება, კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების პროექტების საზღვარგარეთის სახელმწიფოთა კანონმდებლობის შესწავლა და ანალიზი, საქართველოსა და ევროკავშირს შორის დადებული ასოცირების შეთანხმების შესაბამისი საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების პროექტების მომზადება, საქართველოს კანონმდებლობის ევროკავშირის სამართალთან დაახლოების სახელმძღვანელოს შემუშავება; ეროვნული კანონმდებლობის საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებიდან და საერთაშორისო ორგანიზაციებში წევრობიდან გამომდინარე ვალდებულებებთან შესაბამისობაში მოყვანა; სახელმწიფო წარმომადგენლობა არბიტრაჟებსა და უცხო ქვეყნის სასამართლოებში კომერციულ და საინვესტიციო დავებზე, ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოსა და გაეროს სახელშეკრულებო ორგანოებში სახელმწიფოთაშორის ან/და ინდივიდუალურ დავებზე; სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსთან თანამშრომლობა და მასთან სხვა სახელმწიფო ორგანოების თანამშრომლობის კოორდინირება. ასევე, ეროვნულ სასამართლოში, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს წინააღმდეგ შეტანილ სარჩელებზე სამინისტროს ინტერესების დაცვა, ხოლო, ხელისუფლების დაწესებულებების წინააღმდეგ მიმართულ დავებში მონაწილეობა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს კომპეტენციის გათვალისწინებით; სახელმწიფოსა და სახელმწიფო უწყებების მიერ გასაფორმებელი საერთაშორისო და კერძო ხასიათის (მრავალმილიონიანი ან/და საარბიტრაჟო ინსტიტუტის შემცველი) ხელშეკრულებების პროექტების სამართლებრივი შეფასება/ექსპერტიზა მისი საქართველოს კანონმდებლობასთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით და შესაბამისი დასკვნის პროექტის მომზადება. ასევე, 89 ხელშეკრულების პროექტის სამართლებრივი შეფასება მასში არსებული სამართლებრივი რისკების კონტექსტში და შესაბამისი დასკვნის პროექტის მომზადება; სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს საქმიანობის ადმინისტრირება, ორგანიზაციული და ანალიტიკური მხარდაჭერა, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის სექტორული სტრატეგიებისა და სამოქმედო გეგმების ყოველწლიური განახლება, წლიური პროგრესის შესახებ ანგარიშების მომზადება, სისხლის სამართლის კოდექსის ცვლილებების შემუშავება; ანტიკორუფციული სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავებისა და იმპლემენტაციის პროცესში უწყებათაშორისი საქმიანობის კოორდინაცია, ეროვნული ანტიკორუფციული სტრატეგიის ყოველწლიური განახლება, პროგრესის ანგარიშის და შესრულების შეფასების ანგარიშების მომზადება და გამოქვეყნება, ანტიკორუფციული კუთხით მნიშვნელოვან სხვა საკითხებზე (მათ შორის კანონპროექტებზე) მუშაობა; ეროვნულ დონეზე ღია მმართველობის პარტნიორობის საკოორდინაციოსაკონსულტაციო მექანიზმის − ღია მმართველობა საქართველოს ფორუმის საქმიანობის ხელშეწყობა; ღია მმართველობის პარტნიორობის ფარგლებში დაგეგმილ საერთაშორისო ღონისძიებებში საქართველოს წარმომადგენლობის მონაწილეობის (თავმჯდომარეობა) უზრუნველყოფა; ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ მიმართული პოლიტიკის გაძლიერების ხელშეწყობა; გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფისა და ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრის ხელშეწყობა; ადამიანთა წამების, არაჰუმანური, სასტიკი ან პატივისა და ღირსების შემლახავი მოპყრობის ან დასჯის წინააღმდეგ ეფექტიანი ბრძოლის პოლიტიკის შემუშავება, განხორციელების ხელშეწყობა და მონიტორინგი; ადამიანის უფლებების დაცვაზე ორიენტირებული დაბალანსებული ნარკოპოლიტიკის შემუშავება; საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის იმპლემენტაციის ხელშეწყობა. 6.7 ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის, მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 26 03) ეროვნული საარქივო ფონდის შევსება მატერიალური ან/და ელექტრონულ მატარებელზე გადატანილი დოკუმენტებით, ეროვნული საარქივო ფონდის დოკუმენტების ელექტრონული ბაზის ფორმირება და მისი მუდმივი განახლება, ეროვნული საარქივო ფონდის დოკუმენტების აღწერა და ცენტრალიზებული აღრიცხვა, ეროვნული საარქივო ფონდის დოკუმენტების დაცვისა და შენახვის სათანადო პირობების უზრუნველყოფა; საარქივო დოკუმენტების ელექტრონულ მატარებლებზე გადატანა; ადგილობრივ არქივებში დაცული დოკუმენტების გადატანა/განთავსება რეგიონული არქივების გარემონტებულ შენობებში, სადაც საარქივო დოკუმენტების დაცვის და შენახვის სათანადო პირობებია შექმნილი. შიდა ქართლის რეგიონული არქივის შენობის მშენებლობა და აღჭურვა; მოქალაქეზე ორიენტირებული მომსახურების დანერგვისა და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით მოქალაქეთა მომსახურების ელექტრონული, ეროვნული საარქივო ფონდის მკვლევართა აღრიცხვისა და მართვის, გენეალოგიური მონაცემების აღრიცხვის ელექტრონული სისტემების და ეროვნული საარქივო ფონდის დოკუმენტების (ტექსტური, ფოტოფონოვიდეოდოკუმენტები, რუკები) ელექტრონული კატალოგების შექმნა და განვითარება; ერთიანი ელექტრონული საარქივო ფონდის შექმნისა და ელექტრონული დოკუმენტაციის მაქსიმალური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით, ეროვნული არქივის დაკომპლექტების წყარო ორგანიზაციებიდან და ეროვნული 90 საარქივო ფონდისადმი მიკუთვნებული დოკუმენტების მფლობელი სხვა პირებიდან ელექტრონული დოკუმენტების აღწერის, აღრიცხვის და არქივირების ავტომატიზებული სისტემის შექმნა. 6.8 სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური (პროგრამული კოდი 53 00) საქართველოს თითქმის მთელ ტერიტორიაზე იურიდიული დახმარების გაწევა საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ შემთხვევებში, მათ შორის სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის გარკვეულ საქმეებზე. სერვისის ხელმისაწვდომობის გაზრდის განვითარება და ახალი ოფისების გახსნა. მიზნით, ინფრასტრუქტურის სამსახურის მანდატის გაფართოებისა და საკანონმდებლო ცვლილებების გათვალისწინებით, სამსახურში დასაქმებული ადვოკატების სათანადო პროფესიული გადამზადების უზრუნველყოფა. იურიდიული დახმარების სისტემის შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება. 6.9 საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის ფუნქციონირების გაძლიერების ღონისძიებები (საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი (პროგრამული კოდი 41 01) საქართველოს ტერიტორიაზე, თავისუფლების შეზღუდვის ადგილებში ადამიანის უფლებათა დაცვის მდგომარეობაზე გეგმიური და მოულოდნელი (დაუგეგმავი) მონიტორინგის განხორციელება; წამებისა და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის ან სასჯელის პრევენციის მიზნით რეკომენდაციების შემუშავება; მონიტორინგის ანგარიშების მომზადება და მათი წარდგენა; საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიშების გამოცემა და სხვადასხვა დონეზე წარდგენა; ადამიანის უფლებათა სავარაუდო დარღვევების შესახებ განცხადების/საჩივრების მიღება, განხილვა და შესაბამისი რეაგირება; შემუშავებული რეკომენდაციების განხორციელების შეფასება; საქართველოს სახალხო დამცველის მხარდაჭერა და მათი გაზრდა; შესრულების რეგიონული მონიტორინგი, ოფისების მათი მუშაობის ადამიანის უფლებათა სფეროში საგანმანათლებლო კამპანიების განხორციელება, მათ შორის სოციალური რეკლამის დამზადება და მედიის საშუალებით გავრცელება; სამიზნე აუდიტორიებისთვის საგანმანათლებლო აქტივობების განხორციელება; საქართველოს სახალხო დამცველის საინფორმაციო ბიულეტენის ყოველთვიური გამოცემა; ადამიანის უფლებათა თემატიკაზე ყოველთვიურად საჯარო დებატების გამართვა, კონკურსების ჩატარება, სხვადასხვა პუბლიკაციების გამოცემა და გავრცელება; 91 ტოლერანტობის კულტურის განვითარებისა და თანასწორუფლებიანი გარემოს ჩამოყალიბების ხელშეწყობა; უმრავლესობისა და უმცირესობის ჯგუფებს შორის მრავალმხრივი დიალოგის ხელშეწყობა;ეროვნული და რელიგიური უმცირესობების ინტეგრაციის პროცესის ხელშეწყობა; რელიგიური და ეთნიკური უმცირესობების მდგომარეობის მონიტორინგი, არსებული ტენდენციების გამოკვეთა და ანალიზი, ტოლერანტობის საკითხებზე რეკომენდაციებისა და წინადადებების მომზადება და წარდგენა შესაბამისი სახელმწიფო უწყებებისთვის; მთავრობის ადამიანის უფლებათა სამოქმედო გეგმის და შემწყნარებლობისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის ეროვნული სამოქმედო გეგმის მონიტორინგი, რელიგიათა და ეროვნულ უმცირესობათა საბჭოების ჩართულობით; ბავშვთა უფლებრივი მდგომარეობის ზედამხედველობა, როგორც ცენტრში, ისე რეგიონებში; არასრულწლოვანთა სასჯელაღსრულების დაწესებულებების მონიტორინგის გაძლიერება; სკოლამდელი დაწესებულებების მონიტორინგი; 24 საათიანი სახელმწიფო ზრუნვის ქვეშ მყოფი არასრულწლოვნების მომზადების ზედამხედველობა სამზრუნველო დაწესებულებიდან გასვლის მიმართულებით; საქართველოში გენდერული თანასწორობის დაცვის კუთხით არსებული ეროვნული და საერთაშორისო აქტების შესრულების მონიტორინგი,სახალხო დამცველის აპარატში შემოსული გენდერული თანასწორობის საკითხის დარღვევასთან დაკავშირებული განცხადება/საჩივრების შესწავლა და შესაბამისი დასკვნების/რეკომენდაციების/წინადადებების პროექტების მომზადება; საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ გენდერული თანასწორობის სფეროში მოქმედ სახელმწიფო თუ არასახელმწიფო ორგანოების და ორგანიზაციების საქმიანობის,გამოცდილების განზოგადება და საქართველოში დანერგვის ორგანიზება; შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების უფლებრივი მდგომარეობის მონიტორინგი; შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მიმართ ეფექტური სახელმწიფო პოლიტიკის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ინტერესების ადვოკატირება; გაეროს „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციით“ დადგენილი მოთხოვნების შესრულებაზე მონიტორინგის განხორციელება; ე.წ. გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესწავლა და მონიტორინგი; „დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული ფუნქციების შესრულება; 92 ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის მონიტორინგის განხორციელება თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროში. 6.10 იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა (პროგრამული კოდი 26 08) სახელმწიფო სერვისების მიწოდების მაღალი სტანდარტის შენარჩუნება და შემდგომი გაუმჯობესება, ახალი პროდუქტების/სერვისების დანერგვა და დაინტერესებული პირებისთვის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; სახელმწიფო სერვისებზე ხელმისაწვდომობა და ადმინისტრაციულ პროცედურებზე გაწეული დროითი დანახარჯების შემცირება. იუსტიციის სახლში დამატებით რამდენიმე კერძო და სახელმწიფო სერვისის ინტეგრაცია: სოციალური მომსახურების სააგენტოს, ენერგოკომპანიების რიგი სერვისების და უძრავი ქონების დაზღვევის სერვისის დანერგვა. სერვისების პოპულარიზაცია, ცნობადობის ამაღლება და იუსტიციის სახლის კონცეფციის ექსპორტი დაინტერესებულ ქვეყნებში; ინფრასტრუქტურული ხარვეზების აღმოფხვრა, რაც ხელს შეუწყობს იუსტიციის სახლის მომხმარებლებისთვის მომსახურების შეუფერხებელ მიწოდებას; იუსტიციის სახლის ფილიალების გახსნა ზოგიერთ დიდ ადმინისტრაციულ ტერიტორიულ ერთეულში (მარტვილი, ხონი, სენაკი, ბოლნისი, ხაშური, გარდაბანი, კასპი). 6.11 ელექტრონული მმართველობის განვითარება (პროგრამული კოდი 26 05) სახელმწიფო ორგანიზაციების, არასამთავრობო ორგანიზაციების, კერძო სექტორისა და მოქალაქეებისათვის ელექტრონული სერვისების და მონაცემთა გაცვლის ეფექტიანად და უსაფრთხოდ უზრუნველყოფა ერთი ფანჯრის პრინციპით; ინფორმაციული უსაფრთხოების აუდიტის განხორციელება, ინფორმაციული უსაფრთხოების შეღწევადობის (მდგრადობის) ტესტირება, კომპიუტერული ინციდენტების აღმოჩენაზე გამიზნული ქსელური სენსორის დაყენება და მართვა, კიბერუსაფრთხოების საკითხების რეგულირება, ინციდენტებზე დახმარების ეროვნული ჯგუფის მიერ კომპიუტერული ინციდენტების გამოვლენა, პრევენცია და შედეგების მართვა; მონაცემთა გაცვლის ინფრასტრუქტურის გამოყენება, რომლის შემადგენელი კომპონენტებია სამი სახის აპარატურულ-პროგრამული მიმართულება/ინსტრუმენტი: „საქართველოს სამთავრობო კარიბჭე“ ელექტრონული სერვისების მეშვეობით უსაფრთხო გარემოში სხვადასხვა სახის ინფორმაციის გაცვლა, „მოქალაქის პორტალი“ სახელმწიფო და ბიზნესსექტორის მიერ რეალიზებულ სხვადასხვა სახის ელექტრონულ სერვისზე ყველა დაინტერესებული პირის უსაფრთხოდ წვდომა ერთი ფანჯრის პრინციპით და „საერთაშორისო ვაჭრობის მხარდამჭერი სისტემა“ - ინტეგრირებული საკონტეინერო გადაზიდვები, სახმელეთო და საჰაერო გადაზიდვების ეტაპობრივად დამატება. ეროვნული სისტემის ინტეგრაცია მსგავსი პროფილის საერთაშორისო სისტემებთან; ინფორმაციის ერთიანი სახელმწიფო რეესტრის − „რეესტრთა რეესტრის პორტალის“, ეფექტური ფუნქციონირების ხელშეწყობა; რეესტრის სუბიექტის მონაცემთა ბაზების, რეესტრების, მომსახურებისა და ინფორმაციული სისტემების წარმოების ერთიანი სტანდარტების დადგენისა და შესრულების რეესტრის სუბიექტის მიერ მომსახურების შექმნის, კოორდინაცია; გაუმჯობესებისა და ოპტიმიზაციის შესახებ რეკომენდაციების შემუშავება და 93 წარდგენა, პროგრამული უზრუნველყოფის განვითარება, პირველადი მხარდაჭერის ქსელის აწყობა და სახელმწიფო დაწესებულებების ტრენინგმოდულებით მხარდაჭერა. 6.12 მიწის ბაზრის განვითარება (WB) (პროგრამული კოდი 26 09) მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლებათა სისტემური რეგისტრაცია; შერჩეულ 12 საპილოტო არეალში მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური რეგისტრაციის დასრულების შემდგომ საპილოტო პროექტის შედეგად გამოვლენილი მონაცემების და ინფორმაციის დამუშავება, რაც შედარდება პროექტის დაწყებამდე არსებულ მონაცემებთან. მიწაზე უფლებათა სისტემური რეგისტრაციის პოლიტიკისა და პროცედურების ეფექტურობის შეფასება; მიწების რეგისტრაციის რაოდენობრივი ზემოქმედების შეფასება მიწებთან დაკავშირებულ გარიგებებსა და დავებზე, მიწაში კაპიტალდაბანდებებზე, სოფლის მეურნეობის მოსავლიანობასა და მომგებიანობაზე; საპილოტო პროექტის შედეგების ანალიზისა და შეფასების საფუძველზე მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური რეგისტრაციის ეროვნული სტრატეგისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავება. 6.13 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი (პროგრამული კოდი 51 00) პერსონალური მონაცემების დაცვის მარეგულირებელი კანონმდებლობის, საერთაშორისოდ აღიარებულ სტანდარტებთან, ევროპის კავშირისა და ევროპის საბჭოს სამართლებრივ აქტებთან ჰარმონიზაციის ხელშეწყობა; კომპეტენციის ფარგლებში საქართველოს მიერ ნაკისრი საერთაშორისო ვალდებულებების შესრულებაში მონაწილეობა; თანამშრომლობა სხვა უწყებებთან, საერთაშორისო და ადგილობრივ ორგანიზაციებთან, სხვა სახელმწიფოს მონაცემთა დაცვის საზედამხედველო ორგანოებთან; „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული საგამოძიებო მოქმედებების და ელექტრონული ბანკში კომუნიკაციის მაიდენტიფიცირებელ მონაცემთა ცენტრალურ განხორციელებული აქტივობების კონტროლი; მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებული განცხადებების განხილვა და მათზე რეაგირება, ასევე, საჯარო და კერძო დაწესებულებებისათვის, ფიზიკური პირებისთვის კონსულტაციის გაწევა მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებულ საკითხებზე, მონაცემთა დამუშავების კანონიერების შემოწმება (ინსპექტირება); ინსპექტორის გადაწყვეტილებების აღსრულებაზე კონტროლი; სხვა სახელმწიფოში ან/და საერთაშორისო ორგანიზაციაში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სათანადო გარანტიების არსებობის შეფასება და მონაცემთა გადაცემაზე ნებართვის გაცემა კანონმდებლობის შესაბამისად; ფაილურ სისტემათა კატალოგების (არსებული ფაილური დეტალური აღრიცხვა) რეესტრის წარმოება და გამოქვეყნება; სისტემების პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის, პერსონალური მონაცემების დამუშავებისა და დაცვის შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება, საზოგადოების ინფორმირება მონაცემთა დაცვის მდგომარეობისა და მასთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის თემაზე ტრენინგების, საჯარო შეხვედრების და სემინარების ორგანიზება; სამართალშემოქმედებით პროცესში მონაწილეობის მიღება მონაცემთა დამუშავების კანონმდებლობის სრულყოფის მიზნით, მათ შორის დასკვნების მომზადება მონაცემთა დამუშვებასთან დაკავშირებულ ნორმატიულ აქტებზე. 6.14 სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო (პროგრამული კოდი 50 00) 94 საჯარო სამსახურში ადამიანური რესურსების მართვისა და ადამინური რესურსების წლიური გეგმის შემუშავების პროცესის კოორდინაცია, საჯარო სამსახურში ინსტიტუციური მოწყობის სრულყოფა, მოხელისა და მის მიერ შესრულებული სამუშაოს შეფასებისა და მოხელეთა სწავლების ერთიანი სისტემის დანერგვა. ასევე, მოხელეთა ერთიანი კლასიფიკაციისა და ანაზღაურების სისტემის დანერგვა. თანამდებობის პირთა ქონებრივი მდგომარეობის ამსახველი დეკლარაციების მონიტორინგი კანონით გათვალისწინებული სავალდებულო რაოდენობის შესაბამისად. ბიუროს თანამშრომელთა გადამზადება; 6.15 საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარების და სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 06 03) საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავება და განხორციელება არჩევნებში ჩართული მხარეებისთვის; ადგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან მჭიდრო თანამშრომლობა; საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელეთა სერტიფიცირების ჩატარება; ,,მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების“ შესახებ საქართველოს ორგანული კანონით გათვალისწინებული ფონდის ფუნქციების შესრულება. 6.16 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაციები (პროგრამული კოდი 11 00 - 19 00) სახელმწიფო რწმუნებულის–გუბერნატორის ადმინისტრაციის მიერ სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოებთან კოორდინირებულად ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების განვითარების სტრატეგიებისა და პრიორიტეტების დოკუმენტების შემუშავება, ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენის მიზნით წინადადებების მომზადება; სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევის პროცესის და ადგილობრივი თვითმმართელობის ორგანოების საქმიანობის მონიტორინგის გაწევა. 6.17 ერთიანი სახელმწიფო საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარება (პროგრამული კოდი 26 06) სახელმწიფოს საქმიანობაში თანამედროვე საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების დანერგვა, მათზე გაწეული დანახარჯების შემცირება, ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების საშუალებით სახელმწიფოს გამართული ფუნქციონირების ხელშეწყობა; სახელმწიფო უწყებების მომსახურება IT სერვისების სრული სპექტრით, რაც მოიცავს ქსელურ უზრუნველყოფას, ელფოსტის სერვისს, ონლაინკომუნიკაციის საშუალებებს, ტელევიდეოკონფერენციას, დროისა და დავალებების მართვის პროგრამულ უზრუნველყოფას, უსაფრთხოების ერთიანი პოლიტიკის გატარებას, არასასურველი და მავნე ელექტრონული ფოსტის, პროგრამებისა და ვირუსებისგან დაცვას, სახელმწიფო სტრუქტურებისათვის ერთიანი IT მხარდაჭერის ქოლცენტრის შექმნასა და ინციდენტების მართვას, ციფრული ტელეფონიის სერვისს, სახელმწიფო ორგანიზაციებში დასაქმებულთა კომპიუტერული ტექნიკის ადგილზე მომსახურებას; სახელმწიფო ორგანიზაციებში პროცესების ავტომატიზებისა და ელექტრონულ მმართველობაზე გადასვლის მიზნით შესაბამისი კვლევების ჩატარება და კონკრეტული ინოვაციური ბიზნესგადაწყვეტილებების შემუშავება, რომლებიც მორგებული იქნება დამკვეთის ბიზნესპროცესებზე. ახალი პროგრამული 95 უზრუნველყოფის შექმნა და არსებულის გაუმჯობესება; დანერგილი ქლაუდტექნოლოგიის (ღრუბლოვანი ტექნოლოგია) მიმართულებით ტექნოლოგიის განვითარება როგორც პროგრამული, ისე გამოთვლითი სიმძლავრეებისა და მასშტაბების კუთხით. დაინტერესებული ორგანიზაციებისთვის ქლაუდინფრასტრუქტურით (IaaS) სარგებლობის უზრუნველყოფა. 7 იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა სახელმწიფო მხარდაჭერა და რეინტეგრაციის ხელშეწყობა ხელისუფლება გააგრძელებს დევნილთა საცხოვრებელი ფართობებით უზრუნველყოფის ეფექტიან პოლიტიკას. გაგრძელდება დევნილი ოჯახებისათვის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა, მოხდება ბინების შესყიდვა მენაშენეებისგან თბილისსა და სხვა დიდ ქალაქებში, ასევე „სოფლად სახლის“ პროექტის ფარგლებში მოხდება დევნილი ოჯახებისთვის საცხოვრებელი სახლების შეძენა. 24 000-ზე მეტ დევნილ ოჯახს, რომელსაც საკუთრებაში აქვს გადაცემული საცხოვრებელი ფართობი, აგრეთვე მათ მიერ შექმნილ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებს საკუთრებაში გადაეცემათ საერთო სარგებლობის ფართობებიც (სხვენები, სარდაფები და სხვ.). გაგრძელდება კერძო მესაკუთრეებისგან იმ საცხოვრებელი ფართობების გამოსყიდვა, რომლებიც დევნილებს აქვთ დაკავებული. პარალელურად, მიმდინარეობს მუშაობა, ერთი მხრივ, დონორებთან, ხოლო, მეორე მხრივ, ინვესტორებთან, რათა კერძო და საჯარო პარტნიორობის ფარგლებში აშენდეს ახალი საცხოვრებლები დევნილებისთვის როგორც ქალაქებში, ისე სოფლად. მნიშვნელოვნად გაძლიერდება მცირე სამეწარმეო საქმიანობისა და დევნილთაკოოპერაციის ხელშეწყობა სახელმწიფოს მხრიდან. გაგრძელდება ეკომიგრანტი ოჯახებისთვის საცხოვრებელი სახლებისა და მიწის ნაკვეთების დაკანონების პროცესი. დაგეგმილია ქვეყნის მასშტაბით 1000-მდე ეკომიგრანტი ოჯახისთვის სახლების შეძენა.დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით, გაძლიერდება სხვადასხვა სოციალური პროგრამა. გაძლიერდება ხანდაზმულთა პოლიტიკის სხვადასხვა მიმართულება. პრობლემების მქონე ოჯახებთან მიმართებით გაიზრდება სოციალური მუშაკის როლი. 7.1 განსახლების ადგილებში დევნილთა შენახვა და მათი საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება (პროგრამული კოდი 34 02) იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა მიმართ სახელმწიფო სტრატეგიის განხორციელების სამოქმედო გეგმის განახლება და მის შესაბამისად, ღონისძიებების იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების განხორციელება, მათთვის საცხოვრებელი ფართის (შეძენა, აშენება, რეაბილიტაცია) კერძო საკუთრებაში გადაცემა; სავალალო მდგომარეობაში მყოფ დევნილთა ჩასახლების ობიექტების შესწავლა და შემდგომში მათი რეაბილიტაცია, ადმინისტრაციული ხარჯების დაფინანსება სათანადო სამართლებრივი აქტის საფუძველზე; იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის ფულადი დახმარების გაწევა, სამინისტროს მიერ დადგენილი წესით (მ.შ. ფართების დაქირავების მიზნით დევნილთა ოჯახების ყოველთვიური სოციალური დახმარების გაცემა); იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესების მიზნით, დევნილთა საკუთრებაში არსებულ ობიექტებში ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულების თანადაფინანსება, სათანადო სამართლებრივი აქტის საფუძველზე; დევნილთა გრძელვადიანი განსახლების მიზნით, თბილისსა და საქართველოს სხვა რეგიონებში მდებარე შენობების სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოებთან და ახალი საცხოვრებელი ბინების მშენებლობასთან 96 დაკავშირებული მომსახურების შესყიდვა, რეაბილიტირებული და ახალაშენებული შენობების ელექტროენერგიის, გარე საკანალიზაციო, ბუნებრივი აირის და წყლის სისტემების მიერთება და მოწყობა სათანადო სამართლებრივი აქტის საფუძველზე, აშენებულ და რეაბილიტირებულ ობიექტებში დევნილთა გრძელვადიანი განსახლების ღონისძიებების დასრულებამდე ობიექტების დაცვის მომსახურების შესყიდვა; ფულადი დახმარების გაწევა იმ დევნილი ოჯახებისათვის, ვინც იპოთეკური სესხის საშუალებით შეიძინა საცხოვრებელი და ჯერ კიდევ აქვს იპოთეკური ვალდებულება. 7.2 იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა (პროგრამული კოდი 34 01) იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა და მიგრანტთა ხელშეწყობის მიზნით სათანადო პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება, კოორდინაცია სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებებთან და ორგანიზაციებთან, ეკომიგრანტებისთვის საცხოვრებელი სახლების შეძენა, ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველყოფა და შენახვა, დევნილთა, ლტოლვილისა ან ჰუმანიტარული სტატუსების მქონე პირთა რაოდენობის დაზუსტება, საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა სარეინტეგრაციო დახმარება; რეპატრიანტის სტატუსის მქონე, ყოფილი სსრკ-ის მიერ XX საუკუნის 40-იან წლებში საქართველოს სსრ-იდან იძულებით გადასახლებულ პირთა ფაქტობრივი რეპატრიაციის შემდგომ ადაპტაციისა და ინტერგაციის ხელშეწყობა; არაკონტროლირებად ტერიტორიებზე ქონების კანონიერი მესაკუთრეებისთვის უფლებების აღდგენის მიმართულებით ღონისძიებების გატარება; საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლებში უგზო-უკვლოდ დაკარგულ მებრძოლთა მოძებნისა და გადმოსვენების ღონისძიებების ორგანიზება; ლტოლვილთა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირებისთვის ცნობიერების ამაღლება ქართული ენის, კულტურის, ისტორიისა და საქართველოს კანონმდებლობის სფეროში. 7.3 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი (პროგრამული კოდი 21 00) შერიგებისა და ჩართულობის პოლიტიკის, ჩართულობის სახელმწიფო სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის ინსტრუმენტების განხორციელება. კომისიის საქმიანობის ჩართულობის სახელმწიფო უწყებათაშორისი ხელმძღვანელობა და მისი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა; შერიგებისა და ნდობის აღდგენის ახალი ინიციატივების მომზადება/წარდგენა/განხორციელება; შერიგებისა და ნდობის აღდგენის კუთხით სხვადასხვა ფონდების შექმნის კოორდინაცია; საერთო ინტერესებზე დაფუძნებული თანამშრომლობის უზრუნველყოფა. ორმხრივი ქართლ- აფხაზური, ქართულ-ოსური დიალოგის წარმართვა. შერიგებისა და ნდობის აღდგენის პროექტების განხორციელების ხელშეწყობა; საერთაშორისო ორგანიზაციების ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ჩართულობის და საქმიანობის ხელშეწყობა. საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და დონორებთან ურთიერთობის კოორდინაცია. საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან შეხვედრების ორგანიზება; საკოორდინაციო მექანიზმის ფუნქციონირების ხელშეწყობა და კოორდინაცია; 69 ჟენევის დისკუსიების მეორე სამუშაო ჯგუფის ხელმძღვანელობა. გალში და ერგნეთში 97 გამართული ინცინდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის (IPRM) შეხვედრებში მონაწილეობა; შერიგებისა და ჩართულობის პოლიტიკის საერთაშორისო მხარდაჭერის უზრუნველყოფა, ფინანსური დახმარების მობილიზების ხელშეწყობა; სამოქალაქო ინტეგრაციის უზრუნველყოფა. „სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის სახელწმიფო სტრატეგიისა და 2015-2020წწ. სამოქმედო გეგმის“ განხორციელების კოორდინირება/ხელშეწყობა: ეთნიკური უმცირესობების თანაბარი და აქტიური სამოქალაქო და პოლიტიკური ჩართულობის უზრუნველსაყოფად სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება; ეთნიკური უმცირესობების წვდომის ხელშეწყობა განათლების ყველა საფეხურზე; სახელმწიფო ენის ცოდნის გაუმჯობესება ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებში და ამ მიზნით სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამების განხორციელებაში ხელშეწყობა; არაქართულენოვანი ბეჭდვითი მედიის ხელშეწყობა; ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში ცნობიერების ამაღლების კამპანიის ჩატარება სხავადასხვა საკითხების შესახებ, მათ შორის: განათლების, სოფლის მეურნეობის, ევროინტეგრაციის, გენდერული თანასწორობის, სამოქალაქო ინტეგრაციის მიმართულებით სახელმწიფო პოლიტიკის, ეთნიკური უმცირესობების უფლებების; „ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამით“ („1+4“ პროგრამით) მოსარგებლე პირებისთვის“ სტაჟირების პროგრამის განხორციელება; კულტურულ-საგანმანათლებლო პროექტების, პროგრამებისა და ღონისძიებების ხელშეწყობა/განხორციელება; ტოლერანტობის კვირეულის ფარგლებში სხვადასხვა ღონისძიების დაგეგმვა/განხორციელების უზრუნველყოფა; 7.4 დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 34 03) დევნილთა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება; საცხოვრებლით უზრუნველყოფილ დევნილთა სასოფლო სამეურნეო და/ან თვითდასაქმებაზე ორიენტირებული სოციალური პროექტების დაფინანსება; სახელმწიფო პროფესიულ სასწავლებლებში დევნილთა ჩარიცხვის ხელშეწყობა და ჩარიცხული დევნილების ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფა; დევნილთა ცნობიერების ამაღლება საარსებო წყაროების შექმნის/გაუმჯობესებისაკენ მიმართული სახელმწიფო პროგრამების შესახებ. 8 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი ყოველწლიურად იზრდება კულტურის განვითარებისათვის სახელმწიფოს მიერ გამოყოფილი დაფინანსება. ევროპასთან ასოცირების შეთანხმების თანახმად, საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრომ შეიმუშავა და მთავრობამ დაამტკიცა „კულტურის სტრატეგია 2025“, რომელიც განსაზღვრავს სახელმწიფოს ხედვას, მიზნებსა და ამოცანებს კულტურის სექტორში. საქართველო ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს შორის პირველია, რომელიც ევროკავშირის პროგრამის - „შემოქმედებითი ევროპის“ წევრი გახდა.დაიხვეწება კულტურასა და ძეგლთა დაცვასთან დაკავშირებული კანონმდებლობა; შემუშავდება კულტურული მემკვიდრეობის კოდექსი, რომელიც შექმნის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სათანადო საკანონმდებლო საფუძვლებს; გაგრძელდება ალტერნატიული გზების ძიება კულტურის სფეროს დაფინანსების მოძიებისთვის და დივერსიფიკაციისთვის.გაიზრდება კულტურის ხელმისაწვდომობა ფართო საზოგადოებისათვის, განსაკუთრებით რეგიონების მოსახლეობისთვის, ეთნიკური უმცირესობებისა და შშმ პირებისათვის; განხორციელდება ინფრასტრუქტურული პროექტები კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მემკვიდრეობის შესანარჩუნებლადა; მოხდება კულტურის პოპულარიზაცია მოსახლეობის ფართო ფენებისათვის; ხელი შეეწყობა მედიისა და მაუწყებლის პოტენციალის გამოყენებას კულტურისა და 98 შემოქმედებითი სექტორის პოპულარიზაციისა და განვითარებისათვის;ხელი შეეწყობა ქართული კულტურის ინტერნაციონალიზაციასა და ქვეყნის პოპულარიაზაციის მიზნით ქართველი ხელოვანების მონაწილეობას მნიშენელოვან საერთაშორისო ღონისძიებებში; ხელი შეეწყობა კულტურათაშორისი დიალოგის გაღრმავებას და თანამშორმლობით პროექტებს, ინსტიტუციურ, ორგანიზაციულ და ინდივიდუალურ დონეზე;გაგრძელდება სახელოვნებო განათლების განვითარების ხელშეწყობა, დარგის სპეციალისტების კვალიფიკაციის ამაღლება;უზრუნველყოფილი იქნება ხელოვნების სხვადასხვა დარგის პოპულარიზაცია ზოგად-საგანმანათლებლო დაწესებულებებში.აშენდება საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი ფეხბურთისა და რაგბის კომბინირებული მოედნები. რეგიონალურ ცენტრებში აშენდება საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი ახალი სპორტის სასახლეები; შეიქმნება სპორტული ინფრასტრუქტურის მართვის ეფექტიანი მოდელი, რომელიც საჯარო და კერძო სექტორის თანამშრომლობაზე იქნება დაფუძნებული;მომდევნო 4 წლის განმავლობაში გაგრძელდება საქართველოს ჩემპიონატის მონაწილე სხვადასხვა დონის საფეხბურთო კლუბებისა და პროგრამების ხელშეწყობა; ხელი შეეწყობა საფეხბურთო გუნდების კერძო საკუთრებაში გადაცემას, ბავშვთა და ქალთა ფეხბურთის, ასევე ასაკობრივი გუნდების (მათ შორის, ნაკრების) განვითარებას;ეროვნულ სპორტულ ფედერაციებთან კოორდინაციით, შემუშავდება სპორტული ტურიზმის განვითარების სტრატეგია, რაც ქვეყნის პოპულარიზაციასთან ერთად, განაპირობებს არსებული სპორტული ინფრასტრუქტურის ეფექტიან გამოყენებას;გაგრძელდება ახალგაზრდული საქმიანობის მხარდაჭერა სახელმწიფოს მხრიდან, მათ შორის, არაფორმალური საგანმანათლებლო პროგრამების, ჰობი-განათლებისა და რეკრეაციული პროექტების დაფინანსების კუთხით; გაიზრდება ადგილობრივი თვითმმართველობების როლი ახალგაზრდული პოლიტიკის მიმართულებით. 8.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 39 02) საქართველოში მასობრივი და მაღალი მიღწევების სპორტის სახეობების განვითარება, სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და მისი რეაბილიტაცია. ეროვნული, სხვადასხვა ასაკობრივი და ქალთა ნაკრებებისათვის ყველა საჭირო პირობის შექმნა; ქვეყნის ნაკრები გუნდების მზადება და მონაწილეობა საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატები, პირველობები, მსოფლიო და ოლიმპიური თამაშები, საერთაშორისო ტურნირები, სასწავლო საწვრთნელი შეკრებები); საქართველოს ჩემპიონატების, პირველობების ჩატარება, სპორტული რეზერვის და მაღალი კლასის სპორტსმენთა მომზადება, სპორტის შემდგომი პოპულარიზაცია და სპორტის პროპაგანდა; ოლიმპიური და პარაოლიმპიური თამაშებისათვის ოლიმპიური ლიცენზიის მოსაპოვებლად საქართველოს ნაკრები გუნდების მზადება და ოლიმპიადებზე საქართველოს სპორტსმენთა მონაწილეობის უზრუნველყოფა; პარასპორტსმენთათვის ადაპტირებული ინფრასტრუქტურის განვითარება; საქართველოს კადეტთა და კანდიდატების მომზადება; იუნიორთა ნაკრები გუნდების წევრობის ამსახველი მასალების შეკრება, ქართული სპორტის წარმატებების დაკომპლექტება, აღრიცხვა, შენახვა-დაცვა, შესწავლა და პოპულარიზაცია; 99 უმაღლესი და პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება, ევროპის საგანმანათლებლო მოდელის პოპულარიზაცია და დანერგვა, კონკურენტუნარიანი სპეციალისტების მომზადება; ფეხბურთის მართვის თანამედროვე სტანდარტების დანერგვა კონკურენტუნარიანი თავისუფალი საფეხბურთო ბაზრის შექმნა. 8.2 და ხელოვნების დარგების განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ (პროგრამული კოდი 33 02) საქართველოში კულტურის და ხელოვნების სფეროების მდგრადი განვითარებისა და „კულტურის სტრატეგია - 2025“-ის შესაბამისად კულტურისა და შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარების, ინტერნაციონალიზაციის ხელშეწყობა. საერთაშორისო სახელოვნებო სივრცეში ქართული კულტურისა და ხელოვნების ინტეგრაცია. ქვეყნის კულტურულ ცხოვრებაში მოქალაქეთა შეუზღუდავი, თანაბარი ხელმისაწვდომობისა და ჩართულობის უზრუნველყოფა. საზოგადოებრივი აქტივობის ამაღლება, კულტურული ღონისძიებების მეშვეობით; კულტურის სფეროს ინფრასტრუქტურის განვითარება; და სახელოვნებო სახელოვნებო ინსტიტუციებისა და ორგანიზაციების მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა; საქართველოს ცენტრსა და რეგიონებში კულტურული პროგრამების, პროექტების მხარდაჭერა. ევროკავშირის წევრ და სხვა პარტნიორ ქვეყნებთან თანამშრომლობის გზით საერთაშორისო კულტურული ურთიერთობების გაღრმავება და თანმშრომლობა; 8.3 მაუწყებლობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 42 01) საზოგადოების ინტერესების გათვალისწინებით გადაცემების, ფილმებისა და სპორტული ღონისძიებების, ასევე საზოგადოებრივ-პოლიტიკური გადაცემების მომზადება და გაშუქების უზრუნველყოფა. 8.4 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა (პროგრამული კოდი 33 04) „კულტურის სტრატეგია - 2025“ დოკუმენტისა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის ფარგლებში ქვეყნის სამუზეუმო სისტემის საერთაშორისო სამუზეუმო სივრცეში ინტეგრაციის, მისი თანამედროვე სტანდარტებთან მიახლოვების და დღეს არსებული პრობლემური ასპექტების მოწესრიგების აუცილებლობა. საქართველოს მუზეუმების სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა, დაცვა და პოპულარიზაცია, ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, მუზეუმებში დაცული კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისთვის პრევენციული ზომების მიღება, ღონისძიებების გატარება მუზეუმების პოპულარიზაციისთვის, საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი მართვის სისტემის ჩამოყალიბება. საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვის, გამოცდილების გაზიარებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით საერთაშორისო კონვენციებით აღებული ვალდებულებების შესრულება. 100 ეროვნულ უმცირესობათა კულტურის წარმოჩენა; უნარშეზღუდულ პირთა ქვეყნის კულტურულ ცხოვრებაში ინტეგრირება; საქართველოს არქიტექტურული კომპლექსების კულტურული მემკვიდრეობის ცალკეული ნიმუშების დაცვა და საერთაშორისო და ორმხრივი ურთიერთობების წარმართვა-განვითარება კულტურული მემკვიდრეობის სფეროში საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვის, გამოცდილების გაზიარებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით; UNESCO-ს ვალდებულებების შესრულება, მათ შორის UNESCO-ს „არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის“ კონვენციასთან შესაბამისი ღონისძიებებისგან კანონმდებლობის ჰარმონიზაციისათვის ხორციელება და მენეჯმენტის გეგმის მომზადება მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებისათვის; არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტების/ძეგლების ინვენტარიზაცია, დაცვისა და სისტემატიზაციის მექანიზმების შემუშავება. საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ერთიანი საინფორმაციო სისტემის/სივრცის შექმნის მიზნით, კულტურული მემკვიდრეობის მონაცემთა ერთიანი ბაზის მუდმივი განახლება და გაფართოება; კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე უნებართვო სამუშაოების აღკვეთა; კულტურული ტურიზმის განვითარებისა და მისთვის მიმზიდველი გარემოს შექმნისათვის ხელშეწყობა. 8.4.1 მუზეუმების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 33 04 01) ერთიანი სამუზეუმო პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება, საზოგადოების ცნობადობის ასამაღლებლად სხვადასხვა მიმართულების გამოფენების ორგანიზება; მუზეუმებში დაცული კულტურულ ფასეულობათა დაცვა საერთაშორისო ნორმებით მიღებული სტანდარტებით; საქართველოს მოქალაქეთა ქვეყნის სამუზეუმო ცხოვრებაში მონაწილეობის ხელშეწყობა და სამუზეუმო სივრცეში არსებული პრობლემების მოგვარების აქტიური პროცესის განხორციელება; 8.4.2 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა (პროგრამული კოდი 33 04 02) საქართველოს არქიტექტურული კომპლექსების (ისტორიული დასახლებისა და ქალაქების), კულტურული მემკვიდრეობის ცალკეული ნიმუშების დაცვა და რეაბილიტაცია; ობიექტების არქეოლოგიური შესწავლა-კონსერვაცია, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების ინფრასტრუქტურის მოწყობა-განვითარება, საერთაშორისო და ორმხრივი ურთიერთობების წარმართვა-განვითარება კულტურული მემკვიდრეობის სფეროში საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვის, გამოცდილების გაზიარებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით; UNESCO-ს ვალდებულებების შესრულება; მენეჯმენტის გეგმის მომზადება მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებისათვის; არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის 101 ობიექტების/ძეგლების ინვენტარიზაცია, დაცვისა და სისტემატიზაციის მექანიზმების შემუშავება. UNESCO-ს „არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის“ კონვენციასთან კანონმდებლობის ჰარმონიზაციისათვის შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება, საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ერთიანი საინფორმაციო სისტემის/სივრცის შექმნის მიზნით, კულტურული მემკვიდრეობის მონაცემთა ერთიანი ბაზის შევსება; კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე უნებართვო სამუშაოების აღკვეთა; კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლილი, სისტემატიზებული ნიმუშები, ობიექტები და ძეგლები, მუზეუმების/მუზეუმ-ნაკრძალების რეაბილიტაციარევიტალიზაცია და ექსპოზიციათა განახლება; ექსპონატთა რესტავრაცია, აღრიცხვა, ინვენტარიზაცია და პასპორტიზაცია; კულტურული მემკვიდრეობის პოპულარიზაცია. 8.5 სასულიერო განათლების ხელშეწყობის გრანტი (პროგრამული კოდი 45 01) ახალგაზრდების ქრისტიანული ღირებულებებით აღზრდის მიზნით საპატრიარქოს 70-ზე მეტი საგანმანათლებლო-კულტურული და საქველმოქმედო ორგანიზაციის ( სასულიერო აკადემიები და სემინარიები, უნივერსიტეტი, სკოლა-გიმნაზიები,დედათა და ბავშვთა სახლები, ობოლ და მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა პანსიონები, სმენადაქვეითებულ ბავშვთა რეაბილიტაციისა და ადაპტაციის ცენტრი, პროფესიული კოლეჯი და სახელობო სასწავლებლები) დაფინანსება საქართველოს სხვადასხვა (მ.შ. მაღალმთიან) რეგიონებში. 8.6 სპორტის სფეროში დამსახურებულ მოღვაწეთა სოციალური დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 39 03) საქართველოში მცხოვრები წამყვანი სპორტსმენებისა და მწვრთნელების, ნაკრებების მომსახურე პერსონალის, ოლიმპიური ჩემპიონების და პრიზიორების, საჭადრაკო ოლიმპიადების გამარჯვებულების, ვეტერანი სპორტსმენებისა და სპორტის მუშაკების დახმარება და მათი ცხოვრების პირობების გაუმჯობესება. მაღალმთიან დასახლებებში სპორტის სფეროში დასაქმებული მწვრთნელებისთვის ყოველთვიური ფინანსური დახმარების გაცემა. 8.7 სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო (პროგრამული კოდი 55 00) საქართველოში რელიგიის სფეროში არსებული მდგომარეობის კვლევა და შესაბამისი ინფორმაციის საქართველოს მთავრობისთვის წარდგენა; რელიგიური გაერთიანებების პრობლემებისა და რელიგიის სფეროში განათლების შესახებ რეკომენდაციებისა და წინადადებების შემუშავება; საქართველოში არსებული რელიგიური გაერთიანებებისათვის საბჭოთა ტოტალიტარული რეჟიმის დროს მიყენებული ზიანის ნაწილობრივ ანაზღაურების უზრუნველყოფა; 8.8 კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა (პროგრამული კოდი 33 01) მომსახურების სისწრაფის და ხარისხის ამაღლების მიზნით სამინისტროს არქივში არსებული დოკუმენტაციის (ტექსტური, ფოტო, პოლიგრაფიული) ციფრულ ფორმატში გადაყვანა/დიგიტალიზაცია, მონაცემთა ბაზის შექმნა და ინფორმაციის განთავსება; 102 ადამიანური რესურსების მართვის ერთიანი ელექტრონული სისტემის შექმნა. სამინისტროს სისტემაში შემავალი ორგანიიზაციების ადამიანური რესურსების მართვის ელექტრონულ სისტემაში ჩართვა. სამინისტროს სისტემაში შემავალი ორგანიზაციებთან სახელმწიფო ბიუჯეტით განსაზღვრული ასიგნებებისა და არასაბიუჯეტო შემოსავლების ფარგლებში ფუნქციური ხელშეკრულებების გაფორმება, კოორდინაცია და ანგარიშგება. 8.9 ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფო ხელშეწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 39 04) სხვადასხვა ქვეყნის სახელმწიფო ახალგაზრდულ სტრუქტურებთან თანამშრომლობა, ბავშვთა და ახალგაზრდული კავშირების სახელმწიფოებრივი მხარდაჭერა და წახალისება, არაფორმალური განათლების ხელშეწყობით ახალგაზრდებში სხვადასხვა უნარებისა და კომპეტენციების განვითარება, თავისუფალი დროის შინაარსიანად და ეფექტურად ხარჯვის ორგანიზება, საქართველოს ახალგაზრდობის ინტელექტუალური, სულიერი და ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენა, ფორმირება და სრულყოფა; ახალგაზრდული საქმიანობის განვითარების მხარდაჭერა, ახალგაზრდული მუშაკების გადამზადება და სერტიფიცირება, ახალგაზრდებში მოხალისეობრივი უნარჩვევების განვითარება, მოხალისეობის კულტურის პოპულარიზება; ბავშვთა და ახალგაზრდობის გონებრივ, ფიზიკურ, ზნეობრივ, ესთეტიკურ და სოციალურ-ემოციურ განვითარებაზე ზრუნვა, ეთნიკური უმცირესობებისა და სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფის მოზარდებსა და ახალგაზრდებზე ზრუნვის ხელშეწყობა, მოზარდთა ინტერესების შესაბამისად პროფილური წრეების, ცენტრების, კლუბების და სტუდიების შექმნის ხელშეწყობა, ბავშვებისა და ახალგაზრდების შემეცნებით შემოქმედებითი და დასვენება გაჯანსაღების ფართომასშტაბიანი პროგრამების განხორციელება; კულტურულ-შემოქმედებითი, შემეცნებითი და გასართობი ღონისძიებების მოწყობა, ქართველი ახალგაზრდების ჩართვა სხვადასხვა ღონისძიებებში, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა, ახალგაზრდების ცოდნისა და უნარების გაღრმავება სხვადასხვა მიმართულებით; სხვადასხვა ახალგაზრდულ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან საერთაშორისო დონორებთან ურთიერთობების გაღრმავება; და პროგრამა „მომავლის ბანაკის“ ფარგლებში ქართველი და უცხოელი ახალგაზრდების აქტიური დასვენებით უზრუნველყოფა; ბანაკების ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება; პროგრამა „ახალგაზრდული ფესტივალის“ ფარგლებში კულტურულშემოქმედებითი, შემეცნებითი და გასართობი ღონისძიებების მოწყობა, ქართველი ახალგაზრდების ჩართვა სხვადასხვა აქტივობებში, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა, ახალგაზრდების ცოდნისა და უნარების გაღრმავება სხვადასხვა მიმართულებით. 8.10 სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა (პროგრამული კოდი 39 01) სამინისტროს პროგრამების შეუფერხებელი განხორციელება; ფიზიკური აღრზდისა, სპორტისა და ახალგაზრდობის სფეროში ქვეყნის ერთიანი 103 პოლიტიკის შემუშავება, დაგეგმვა და მისი რეალიზების კოორდინაცია; სპორტის განვითარებისათვის სათანადო პირობების შექმნა და ძირითად მიმართულებათა განსაზღვრა; პროფესიული და მოყვარულთა სპორტული კლუბებისა და ორგანიზაციების სტატუსის განსაზღვრა; სპორტში აკრძალულ მასტიმულირებელ საშუალებათა (დოპინგი) გამოყენების აღმოფხვრის ღონისძიებათა განხორციელება; სპორტისა და ახალგაზრდობის სფეროში საინვესტიციო და საქველმოქმედო საქმიანობის განხორციელების ხელშეწყობა; ახალგაზრდა მეცნიერთა, სპორტსმენთა და შემოქმედთათვის სახელმწიფო მხარდაჭერა, კომპეტენციის ფარგლებში სამეცნიერო-საგანმანათლებლო სფეროში სახელმწიფო პროგრამების შემუშავება და შესაბამის უწყებებთან ერთად მათი განხორციელება; 9 საერთაშორისო ურთიერთობები და ევროატლანტიკურ სივრცეში ინტეგრაცია მშვიდობიანი და მდგრადი განვითარების საფუძველი უსაფრთხოების, სტაბილურობისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფაა. ხელისუფლების მიზანია თანამედროვე, სტაბილური, განვითარებული დემოკრატიის ევროპული სახელმწიფოს აღმშენებლობის პროცესის გაგრძელება და მისი ხარისხობრივად უფრო მაღალ დონეზე აყვანა. ამ მიზნის მიღწევის საუკეთესო გზა ქვეყნის ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციაა;საქართველოს მთავრობის უმთავრესი საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტია საქართველოს საერთაშორისოდ აღიარებული საზღვრების ურღვეობისა და სუვერენიტეტის განმტკიცება, ქვეყნის დეოკუპაცია და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა, რაც მხოლოდ მშვიდობიანი გზით არის შესაძლებელი.პრევენციისათვის, ისევე, როგორც საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში უსაფრთხოებისა და ადამიანის უფლებების დაცვის უზრუნველსაყოფად, საერთაშორისო ძალისხმევის კონსოლიდაციას. გაგრძელდება მუშაობა საქართველოში დღეს არსებული ერთადერთი საერთაშორისო მექანიზმის ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მანდატის საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე სრულად განხორციელების ხელშესაწყობად.საქართველოს მთავრობა ოკუპირებული რეგიონების ე.წ. დამოუკიდებლობის არაღიარების პოლიტიკის ფარგლებში, მიმართავს ძალისხმევას საერთაშორისო თანამეგობრობისათვის საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში არსებული მდგომარეობის შესახებ ობიექტური ინფორმაციის მიწოდებასა და აღიარების შესაძლო რისკების პრევენციისკენ.კონფლიქტის მშვიდობიანი დარეგულირების პოლიტიკის ფარგლებში განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა ომითა და საოკუპაციო ხაზებით გაყოფილი მოსახლეობის შერიგებასა და ნდობის აღდგენას, ომით დაშორიშორებულ საზოგადოებებს შორის პირდაპირი დიალოგის და შერიგების პროცესის წახალისების, ნდობის აღდგენისკენ მიმართული კონკრეტული პროექტების, კონფლიქტით დაზარალებული მოსახლეობის ჰუმანიტარულ საჭიროებებზე რეაგირების, სახალხო დიპლომატიის და საერთო ინტერესებზე დაფუძნებული თანამშრომლობის ხელშეწყობის გზით.საგარეო პოლიტიკის ერთ-ერთი პრიორიტეტია საერთაშორისო ასპარეზზე საქართველო წარმოჩნდეს როგორც სტაბილური და უსაფრთხო ქვეყანა, რომელიც დემოკრატიული განვითარებისა და წარმატებული რეფორმების მხრივ რეგიონის ლიდერია. მსოფლიო მასშტაბით ქვეყნის პოზიტიური იმიჯის ფორმირებისათვის იგეგმება საქართველოში გატარებული რეფორმებისა და მიღწევების საზღვარგარეთ აქტიური პოპულარიზაცია და ამ მხრივ საზღვარგარეთის სხვადასხვა ქვეყნებისთვის შესაბამისი გამოცდილების გაზიარება. საქართველოს, როგორც უძველესი ისტორიისა და მრავალფეროვანი კულტურის მქონე ქვეყნად, წარმოჩენისათვის საჭიროა აქტიური კულტურული დიპლომატიის წარმოება. 104 მთავრობის პოლიტიკა მიმართული იქნება საერთაშორისო კულტურულ ცხოვრებაში საქართველოს მეტი ჩართულობის ხელშეწყობისაკენ. განხორციელება ძალისხმევა როგორც ორმხრივ, ისე მრავალმხრივ ფორმატში, საერთაშორისო კულტურული და ჰუმანიტარული თანამშრომლობის განვითარებისა და ერთობლივი საერთაშორისო პროექტების ხელშეწყობის მიმართულებით. გაგრძელდება საქართველოსა და უცხო ქვეყნების ქალაქებსა და რეგიონებს შორის კონტაქტების დამყარებისა და გაღრმავების ხელშეწყობა. გაგრძელდება გაერთიანებული ერების განათლების, კულტურის და მეცნიერების ორგანიზაციასთან (UNESCO) აქტიური თანამშრომლობის გზით საქართველოს კულტურული და ინტელექტუალური პოტენციალის განვითარებისა და პოპულარიზაციის ხელშეწყობა; მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლების, როგორც ქვეყანაში ტურიზმის განვითარების ერთ-ერთი ხელშემწყობი ფაქტორის, პოპულარიზაცია და ახალი ძეგლების ნომინირების პროცესის ხელშეწყობა, ასევე გაგრძელდება თანამშრომლობა UNESCO–სთან საქართველოს მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლებთან დაკავშირებული პრობლემატიკის მოგვარების ხელშეწყობის მიზნით.ქვეყნისათვის უაღრესად მნიშვნელოვანია საზღვარგარეთ ქართული დიასპორის ეროვნული იდენტობისა და კულტურული თვითმყოფადობის შენარჩუნება, რაც, თავის მხრივ, ხელს შეუწყობს დიასპორის ჩართულობას მსოფლიოს მასშტაბით ქვეყნის პოპულარიზაციისა და საქართველოს პოზიტიური იმიჯის განმტკიცების საკითხში. მთავრობა აქტიურად იქნება ჩართული იმ ცალკეული სოციალური საკითხების გადაჭრის პროცესში, რომლებიც აწუხებს ქართულ დიასპორას. მაქსიმალურად იქნება უზრუნველყოფილი დიასპორის წარმომადგენლებისთვის ეფექტიანი იურიდიული და საკონსულტაციო მექანიზმის შეთავაზება და ადგილზე დახმარება.საქართველოს მთავრობა კვლავ გააგრძელებს სტრატეგიულ თანამშრომლობას ამერიკის შეერთებულ შტატებთან როგორც საქართველოს მთავარ მოკავშირესთან; საქართველოს მთავარი საგარეოპოლიტიკური ამოცანების განხორციელების თვალსაზრისით, უმნიშვნელოვანესი იქნება ევროპის ქვეყნებთან თანამშრომლობის გაღრმავება და სტრატეგიულ პარტნიორობაზე ორიენტაცია. საქართველოს მთავრობა გააგრძელებს მუშაობას საქართველოში გატარებული რეფორმების შედეგების ევროპის ქვეყნებში სრულფასოვნად წარმოჩენისა და საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის ხელშეწყობის გაზრდის უზრუნველყოფის მიმართულებით. აღმოსავლეთის ქვეყნებთან სავაჭრო-ეკონომიკურ, სატრანსპორტო და ენერგეტიკულ სფეროებში მჭიდრო თანამშრომლობას უაღრესად დიდი მნიშვნელობა აქვს საქართველოსთვის, როგორც ისტორიულად ჩამოყალიბებული აბრეშუმის გზისა და ევროპასა და აზიას შორის დამაკავშირებელი სატრანზიტო ფუნქციის მქონე ქვეყნისთვის.მრავალმხრივი დიპლომატია - საგარეო პოლიტიკის მნიშვნელოვანი მიმართულებაა საერთაშორისო ორგანიზაციებსა და მათ ფარგლებში არსებულ ინსტიტუტებთან აქტიური თანამშრომლობა, მათ შორის, ქვეყნის შიგნით მიმდინარე დემოკრატიული რეფორმების წარმატების უზრუნველყოფის, ადამიანის უფლებათა განმტკიცების, რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტის მშვიდობიანი გზით მოგვარების პროცესში საერთაშორისო ორგანიზაციების როლის გაზრდის, ომით გაყოფილ საქართველოს მოსახლეობას შორის ნდობის აღდგენისა და ოკუპირებულ რეგიონებში უსაფრთხოებისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის მექანიზმების შექმნის მიმართულებებით. სტრატეგიული კომუნიკაცია საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტების მიღწევისათვის აუცილებელია აქტიური სტრატეგიული კომუნიკაცია მთავრობის მიერ განხორციელებულ ნაბიჯებთან დაკავშირებით, რათა მოხდეს ქვეყნის საგარეო კურსის მიმართ მოსახლეობის მაღალი მხარდაჭერის შენარჩუნება. ციფრული დიპლომატიის მეშვეობით გაგრძელდება მოქალაქეებთან პირდაპირი და უშუალო კონტაქტის დამყარება და მთავრობის მიერ განხორციელებული საქმიანობის შესახებ ქვეყნის შიდა და გარე აუდიტორიის პროაქტიული ინფორმირება.გაგრძელდება სამოქალაქო საზოგადოებასთან თანამშრომლობა, რაც ასოცირების შეთანხმების წარმატებით განხორციელების, ქვეყანაში ევროინტეგრაციის საკითხზე საზოგადოებრივი აზრის შემდგომი კონსოლიდაციის, ასევე არსებული ცოდნისა და გამოცდილების მობილიზების 105 შესაძლებლობას იძლევა. 9.1 საგარეო პოლიტიკის განხორციელება (პროგრამული კოდი 28 01) საქართველოს სუვერენიტეტის განმტკიცება და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის ხელშეწყობა; საერთაშორისო თანამეგობრობის ჩართულობით კონფლიქტის ესკალაციის პრევენცია და მშვიდობიანი გზით ქვეყნის დეოკუპაციის პოლიტიკის განხორციელება; საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების ე.წ. დამოუკიდებლობის არაღიარების პოლიტიკის განმტკიცება; საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში უსაფრთხოებისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის უზრუნველყოფა; იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა უსაფრთხო და ღირსეული დაბრუნების ხელშეწყობა; ომითა და საოკუპაციო ხაზებით გაყოფილ მოსახლეობას შორის ნდობის აღდგენისა და ურთიერთობების გაღრმავების ხელშეწყობა; ევროკავშირთან საქართველოს პოლიტიკური ასოცირების და ეკონომიკური ინტეგრაციის გაღრმავება; ევროპის ქვეყნებთან თანამშრომლობის გაღრმავება და საქართველოს საგარეო პოლიტიკური მიზნების მიმართ მათი მხარდაჭერის უზრუნველყოფა; ნატო-ში გაწევრიანების პროცესის ხელშეწყობა; აშშ–თან სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტიით გათვალისწინებული პროექტების განხორციელება და აშშ-ს როლის გაძლიერება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მხარდაჭერისა და ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის განმტკიცებაში; საერთაშორისო ორგანიზაციების (გაერო, ეუთო, ევროპის საბჭო) ფარგლებში საქართველოსთან დაკავშირებული თემების შენარჩუნება და აქტუალიზაცია; აზერბაიჯანთან, თურქეთთან და სომხეთთან ურთიერთობების შემდგომი გაღრმავება; რუსეთის ფედერაციასთან ურთიერთობების დეესკალაცია; აზიის, ახლო აღმოსავლეთის, ოკეანეთის, ლათინური ამერიკისა და აფრიკის ხელშეწყობა/საქართველოს ქვეყნებთან თანამშრომლობის განვითარების ცნობადობის გაზრდა. პარტნიორ ქვეყნებთან სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავება, ქართული ექსპორტისა და საქართველოში ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა, ქვეყნის სატრანზიტო პოტენციალის განვითარება, საქართველოს ტურისტული პოტენციალის პოპულარიზაცია, გლობალურ ეკონომიკურ პროცესებში ჩართულობით, მრავალმხრივ ფორმატებში ქვეყნის ეკონომიკური ინტერესების დაცვა; საზღვარგარეთ ქართული კულტურისა და ინტელექტუალური პოტენციალის წარმოჩენის ხელშეწყობა; დიასპორის ერთიანობის, სიძლიერისა და სამშობლოსთან მჭიდრო კავშირის განვითარების უზრუნველყოფა. საზღვარგარეთ საქართველოს მოქალაქეთა ეფექტური მომსახურება და კრიზისულ სიტუაციებში შესაბამისი დახმარების გაწევა, მათი კანონიერი უფლებებისა და ინტერესების დაცვის კუთხით მუშაობის გაუმჯობესება; 106 9.1.1 საგარეო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა (პროგრამული კოდი 28 01 01) გაეროს დარჩენილ წევრ ქვეყნებთან დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარება; ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების ფარგლებში სამუშაო ჯგუფების შეუფერხებელი ფუნქციონირება და დღის წესრიგის მთავარ საკითხებზე საგნობრივი დისკუსიების გამართვა; საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შეთანხმების იმპლემენტაცია და ასოცირების ახალი დღის წესრიგით (2017-2020) ნაკისრი ვალდებულებების განხორციელება; საქართველო-ევროკავშირის პოლიტიკური დიალოგის ინტენსიფიკაცია; ევროკავშირის ერთიანი უსაფრთხოებისა და თავდაცვის პოლიტიკის (CSDP) ფარგლებში თანამშრომლობის გაღრმავება; „აღმოსავლეთ პარტნიორობის“ ინიციატივის ფარგლებში ღონისძიებებში საქართველოს აქტიური მონაწილეობა; დაგეგმილ სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის შემდგომი მონიტორინგის პროცესში თანამშრომლობა ევროკომისიასთან, რეგულარული ანგარიშგება და აქტიური ორმხრივი თანამშრომლობა ევროკავშირის წევრ ქვეყნებთან; საქართველოს ნატო-ში ინტეგრაციის პროცესში ალიანსთან პრაქტიკული და პოლიტიკური თანამშრომლობის გაღრმავება; 2018 წლის ნატო-ს სამიტზე მოკავშირეების მხრიდან საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე მიღწეული პროგრესის დაფიქსირება; ნატო-საქართველოს „არსებით ღონისძიებათა პაკეტის“ განხორციელების ხელშეწყობა; ნატო-ს წევრ ქვეყნებთან აქტიური პოლიტიკური კონსულტაციების წარმოება; წლიური ეროვნული სათანადოდ წარმოჩენა; პროგრამით გათვალისწინებული რეფორმების საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტების განხორციელების მიზნით ორმხრივი და მრავალმხრივი ურთიერთობების შემდგომი განვითარება და ინტენსიფიკაცია; საერთაოშიროსო ორგანიზაციების ფარგლებში (გაერო, ეუთო, ევროპის საბჭო) თანამშრომლობის გაღრმავება საქართველოში დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის განმტკიცების, ასევე კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების პროცესში მათი როლის გაძლიერების მიზნით; საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა ომით დაშორიშორებულ საზოგადობებს შორის ნდობის აღდგენის პროექტების განხორციელების მიზნით; საერთაშორისო ორგანიზაციების მუშაობაში საქართველოს აქტიური მონაწილეობა და წარმომადგენლობითობის გაზრდის მიზნით შესაბამისი საარჩევნო კამპანიების წარმოება; საქართველოს ცნობადობის გაზრდის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების გამართვა საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში; ეუთოს როლის გაზრდა რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტის მშვიდობიანი გზით მოგვარების პროცესში; ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებში გაერო-ს და ეუთო-ს ჩართულობის უზრუნველყოფა; 107 ევროპის საბჭოს 2016-2019 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული პროექტების განხორციელება. საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში უცხო ქვეყნების ბიზნესსუბიექტების მიერ უკანონო საქმიანობისა და კონტაქტების დამყარების პრევენცია; აშშ-ის ახალ ადმინისტრაციასთან, როგორც უმაღლესი და მაღალი დონის პოლიტიკური დიალოგის, ისე სტრატეგიული პარტნიორობის ყველა მიმართულებით მჭიდრო ურთიერთობების შენარჩუნება და გამყარება; სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტიის ფარგლებში ორმხრივი გაღრმავება დემოკრატიისა და ურთიერთობების კიდევ უფრო მმართველობის, უსაფრთხოებისა და თავდაცვის, ეკონომიკის, ვაჭრობისა და ენერგეტიკის, ასევე ხალხთაშორისი ურთიერთობებისა და კულტურული გაცვლების მიმართულებებით და ახალი პროექტების დაგეგმვა; აშშ-ის მხარდაჭერისა და დახმარების ზრდა; აშშ-ის საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, ასევე ბიზნეს წრეებთან, მედიასთან, არასამთავრობო სექტორთან და კვლევით ორგანიზაციებთან მჭიდრო და ქმედითი თანამშრომლობა; მუშაობის გაგრძელება მაღალი დონის სავაჭრო და საინვესტიციო დიალოგის ფარგლებში, მათ შორის, თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ხელშეკრულების მომავალში გაფორმების მიზნით; ინტენსიური მუშაობა აშშ-ის მხარდაჭერის თანამშრომლობის მრავალმხრივ ფორმატებში. გასაძლიერებლად ექსპორტის მხარდაჭერა; უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა; ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა; სატრანსპორტო და ენერგეტიკულ სფეროებში მრავალმხრივი თანამშრომლობა და ქვეყნის სატრანზიტო პოტენციალის განვითარება; ორმხრივი ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავება მთავრობათაშორისი ეკონომიკური კომისიების გამართვის მეშვეობით; საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და ფინანსურ თანამშრომლობის გაღრმავება და გაფართოება, ინსტიტუტებთან საერთაშორისო ასპარეზზე საქართველოს წარმოჩენა, როგორც მდიდარი და მრავალფეროვანი კულტურის მქონე ქვეყნის, რომელიც ევროპული კულტურული სივრცის განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენს; საერთაშორისო კულტურულ ცხოვრებაში საქართველოს მეტი ჩართულობის ხელშეწყობა; ძალისხმევა, როგორც ორმხრივ, საერთაშორისო კულტურული და ასევე მრავალმხრივ ფორმატში ჰუმანიტარული თანამშრომლობის 108 განვითარებისა და ერთობლივი საერთაშორისო პროექტების ხელშეწყობის მიმართულებით; საზღვარგარეთ არსებული ქართული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების დაცვის, მათი რესტავრაცია/კონსერვაციის მიზნით ერთობლივი პროექტების შემუშავების ხელშეწყობა; აქტიური თანამშრომლობა გაერთიანებული ერების კულტურის და მეცნიერების ორგანიზაციასთან (UNESCO); განათლების, თანამშრომლობა ფრანკოფონიასთან, CPLP-სა და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან; მუშაობა UNESCO-ს და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საკითხებში აქტიურად ჩართვის მიზნით. თანამემამულეებისა და დიასპორული ორგანიზაციების ერთობლივი ინტერესების განხორციელება, ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა თანამემამულეთა უფლებების რეალიზაციის, ეროვნული იდენტობისა და კულტურული თვითმყოფადობის შენარჩუნების, დიასპორული ორგანიზაციების საქმიანობის ეფექტიანად წარმართვისათვის; სახელმწიფოსა და დიასპორას შორის ორმხრივ სარგებლიანობაზე დაფუძნებულ მდგრადი კავშირის ხელშეწყობა, რომელიც უზრუნველყოფს თანამემამულეებისათვის სახელმწიფოს ფართო შესაძლებლობებზე მაქსიმალურ წვდომას, საქართველოსათვის კი სახელმწიფო ინტერესების ეფექტიან გახორციელებას. საზღვარგარეთ საკონსულო სამსახურების გამართული და ეფექტიანი ფუნქციონირება; სამართლებრივი ბაზის დახვეწა და საკონსულო სფეროში ორმხრივი და მრავალმხრივი ურთიერთობების გაღრმავება; საკონსულო საქმიანობის განხორციელების/ გადაფარვის არეალის გაზრდა; საქართველოს მოქალაქეთათვის გადაადგილების არეალის გაფართოება. 9.1.2 საზღვარგარეთ თავისუფალი საერთაშორისო ორგანიზაციებში არსებული ფინანსური ვალდებულებების უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 28 01 02) საერთაშორისო ორგანიზაციების აქტიური წევრობა ქვეყნის ეროვნული ინტერესების და უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით. 9.1.3 საერთაშორისო ხელშეკრულებების და სხვა დოკუმენტების თარგმნა და დამოწმება (პროგრამული კოდი 28 01 03) საერთაშორისო ხელშეკრულებებისა და სხვადასხვა ოფიციალური დოკუმენტების თარგმნა/დამოწმება; სათარგმნი მასალების რაოდენობის და სხვადასხვა ოფიციალური შეხვედრების სინქრონული თარგმნით მომსახურების გაზრდა; გასაფორმებელი კონტრაქტების რაოდენობის გაზრდა; თარგმნის ხარისხის კიდევ უფრო მეტად დახვეწა; - თარჯიმანთა კვალიფიკაციის და გამოცდილების ამაღლება; მთარგმნელებისთვის პერიოდულად პრაქტიკული სემინარების, ტრეინინგების ჩატარება; მაღალი ხარისხის თანამედროვე, სინქრონული და ციფრული აპარატურის შეძენა; კანონით განსაზღვრული არასაბიუჯეტო შემოსავლების გაზრდა; 109 9.2 ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი (პროგრამული კოდი 20 00) საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შესახებ შეთანხმების და ასოცირების დღის წესრიგის განხორციელების კოორდინაცია და შესრულების მონიტორინგი; ევროკავშირთან „აღმოსავლეთ პარტნიორობის“ ინიციატივის ფარგლებში ორმხრივი და მრავალმხრივი თანამშრომლობის განვითარების ხელშეწყობა და კოორდინაცია; ევროკავშირთან „პარტნიორობა მობილობისათვის“ ფარგლებში თანამშრომლობის განვითარების ხელშეწყობა და კოორდინაცია; ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს ინტეგრაციის თაობაზე საზოგადოების ინფორმირების მიზნით საინფორმაციო-ანალიტიკური ჟურნალის „საქართველოს ევროპული გზა“ გამოცემა; ევროკავშირთან საქართველოს პოლიტიკური ასოცირების და ეკონომიკური ინტეგრაციის გაღრმავება; საქართველოს ეროვნული კანონმდებლობის ევროკავშირის სამართლებრივ ბაზასთან დაახლოება და სხვადასხვა სექტორში ევროკავშირის სტანდარტების დანერგვა; სახელმწიფო ინსტიტუტების გაძლიერება და დემოკრატიულ განვითარებაში ევროკავშირის აქტიური მხარდაჭერის უზრუნველყოფა; ევროკავშირის წევრ-ქვეყნებთან გაღრმავების ხელშეწყობა; სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში საქართველოს მოქალაქეთა გადაადგილებისა და ცირკულარული მიგრაციის ხელშეწყობა; ლეგალური ევროკავშირსა და ნატოში გაწევრიანებისადმი საქართველოს მოსახლეობის მაღალი და გაცნობიერებული მხარდაჭერა; საქართველოს გაწევრიანების მიმართ ევროკავშირისა და ნატოს წევრი ქვეყნების გაზრდილი მხარდაჭერა; ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში უწყებათაშორისი კოორდინაცია; ინტეგრაციის საკითხებზე ეფექტიანი ნატო-საქართველოს კომისიის ფარგლებში წარმატებული თანამშრომლობის უზრუნველყოფა; წლიური ეროვნული პროგრამის და წლიური თვითშეფასების დოკუმენტების შემუშავება; ეროვნული პროგრამის წლიური ეროვნული პროგრამით გათვალისწინებული რეფორმების წარმატებით განხორციელება; ნატოსთან და გაღრმავება; ნატოს წევრ ქვეყნებთან პრაქტიკული თანამშრომლობის ნატოში ინტეგრაციის დინამიკის შენარჩუნების უზრუნველყოფა და ალიანსთან შედეგზე ორიენტირებული პოლიტიკური დიალოგის წარმოება საბოლოო გაწევრიანების მიზნით. 110 10 სოფლის მეურნეობა მთავრობა გააგრძელებს აქტიურ აგროპოლიტიკას, რომლის მიზანი იქნება მდგრადი განვითარების პრინციპებზე დაყრდნობით აგროსასურსათო სექტორში კონკურენტუნარიანობის ამაღლება, მაღალხარისხიანი პროდუქციის წარმოების სტაბილური ზრდა, სასურსათო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, სურსათის უვნებლობა და სოფლის განვითარება.სასოფლო-სამეურნეო დარგში კოოპერაციის განვითარების მხარდაჭერა იქნება საქართველოს მთავრობის აგროპოლიტიკის სტრატეგიული მიმართულება. მნიშვნელოვანი ყურადღება დაეთმობა კოოპერატივების შესაძლებლობების განვითარებაზე ორიენტირებული მიწის ფონდის ღონისძიებების განხორციელებას.სასოფლო-სამეურნეო რაციონალური მართვის, სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ბაზრის განვითარებისა და სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების მიზნობრივი გამოყენების ხელშეწყობის მიზნით, განხორციელდება ღონისძიებები ფერმერთა რეესტრისა და მიწათსარგებლობის გეოინფორმაციული სისტემის შექმნის მიმართულებით.მნიშვნელოვანი ყურადღება დაეთმობა დეგრადირებული ნიადაგების გამოკვლევას და მათი ნაყოფიერების აღდგენა-გაუმჯობესების ღონისძიებებს.შემუშავდება სოფლის განვითარების ერთიანი პოლიტიკა, რომელიც ორიენტირებული იქნება სოფლად ცხოვრების დონის ამაღლებასა და ეკონომიკური აქტიურობის ზრდაზე.სახელმწიფო ხელს შეუწყობს მოსავლის აღების შემდგომი ტექნოლოგიების დანერგვას - შემნახველი, დამხარისხებელი, შემფუთავი, გადამმუშავებელი და სადისტრიბუციო სექტორების განვითარებას. ამით უზრუნველყოფილი იქნება დამატებული ღირებულების შემქმნელი სრული ციკლის შემადგენელი კომპონენტების ინტეგრაცია.დაიხვეწება აგროდაზღვევის პროექტი, რაც ხელს შეუწყობს ფერმერთა ინტერესების დაცვას. გაიზრდება მელიორირებული (წყალუზრუნველყოფილი და დრენირებული) მიწების ფართობები. განვითარდება და გაუმჯობესდება სარწყავი (საირიგაციო) და დამშრობი (სადრენაჟე) სისტემები. დამტკიცდება სატარიფო მეთოდოლოგია. ხელი შეეწყობა მორწყვის თანამედროვე სისტემების დანერგვას და წყალმომხმარებელთა გაერთიანებების ჩამოყალიბებას.მნიშვნელოვანი ყურადღება დაეთმობა დარგში დასაქმებულთა ცოდნის ამაღლებას, აგრობიზნესზე ორიენტირებული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის განვითარებას და შესაბამისი ექსტენციის პაკეტების შემუშავებას. ჩამოყალიბდება თანამედროვე ექსტენციის მოქნილი სისტემა.გაგრძელდება მუშაობა ფერმერებისთვის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის მიმართულებით.მნიშვნელოვანი პროექტები განხორციელდება სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის ხელმისაწვდომობის უსაფრთხოების მონიტორინგის ასამაღლებლად.ქვეყნის სასურსათო უზრუნველსაყოფად, განისაზღვრება ძირითადი ინდიკატორები და შემუშავდება შესაბამისი მეთოდოლოგია.გაგრძელდება სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის სფეროებში სახელმწიფო კონტროლის ეფექტიანი, მოქნილი სისტემის ჩამოყალიბება და მისი შემდგომი სრულყოფა.სურსათის უვნებლობის, ვეტერინარიისა და ფიტოსანიტარიის სფეროები დაუახლოვდება DCFTA-ის გეგმით გათვალისწინებულ ევროკავშირის შესაბამის კანონმდებლობას, რაც განხორციელდება ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებით განსაზღვრულ ვადებში. ეს უზრუნველყოფს ადამიანის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის, მომხმარებელთა ინტერესების, ცხოველთა ჯანმრთელობისა და კეთილდღეობის, აგრეთვე მცენარეთა სიჯანსაღის დაცვას, შიდა ბაზარზე ევროპული სტანდარტების დამკვიდრებას და აგროსასურსათო პროდუქტების საექსპორტო პოტენციალის ზრდას, რაც მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს ეკონომიკის განვითარებაში და ქვეყნის, როგორც საიმედო სავაჭრო პარტნიორის, იმიჯის დამკვიდრებაში.ქვეყანაში ბიოაგრომეურნეობების განვითარების და ასევე კლიმატგონივრული სოფლის მეურნეობის პრაქტიკის დამკვიდრების მიმართულებით განხორციელდება შესაბამისი ღონისძიებები.გაუმჯობესდება მონაცემთა შეგროვების, გავრცელებისა და გამოყენების კოორდინირებული სტატისტიკური სისტემა. დაიხვეწება სოფლის მეურნეობის პროდუქციის ბაზრის 111 საინფორმაციო სისტემა.მნიშვნელოვანი ყურადღება დაეთმობა აგროსასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაციას ადგილობრივ და საერთაშორისო ბაზრებზე. 10.1 სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია და აგროსექტორის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 37 07) სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის მიზნით: წყალსაცავების, სარწყავი და დამშრობი სისტემის რეაბილიტაცია; სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის ტექნიკური ექსპლუატაცია სამელიორაციო დანიშნულების ტექნიკით უზრუნველყოფა; და სადემონსტრაციო ნაკვეთების მოწყობა და ფერმერების სწავლება; გრანტების გაცემა განვითარებისათვის; პირველადი წარმოებისა და აგრობიზნესის მიწის აღდგენითი სამუშაოების განხორციელება. 10.1.1 სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია და ტექნიკის შეძენა (პროგრამული კოდი 37 07 01) საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში დამშრობი სისტემების რეაბილიტაცია; წყალსაცავების, სარწყავი და შესაბამისი საინჟინრო კვლევების, პროექტირების, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ჩატარება; სპეციალური ტექნიკის, სატრანსპორტო საშუალებების, მანქანამექანიზმების,მოწყობილობებისა და დამხმარე საშუალებების შეძენა სამელიორაციო ობიექტებზე საექსპლუატაციო და სარეაბილიტაციო სამუშაოების უზრუნველსაყოფად. 10.1.2 სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მიმდინარე ტექნიკური ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 37 07 02) შპს „საქართველოს მელიორაციის“ სუბსიდირება სარწყავი და დამშრობი სისტემების ინფრასტრუქტურის ტექნიკური ექსპლუატაციის ღონისძიებების, მექანიკური სატუმბი სადგურების ფუნქციონირების მიზნით მოსახმარი ელექტროენერგიის ხარჯების, სამელიორაციო დანიშნულების ტექნიკის, სატრანსპორტო საშუალებებისა და სხვა მანქანამექანიზმების მოვლა-შენახვის ღონისძებებისთვის საჭირო ხარჯების დასაფინანსებლად. 10.1.3 ირიგაციისა და მიწის ბაზრის განვითარების პროექტი (პროგრამული კოდი 37 07 03) სამი საირიგაციო სისტემის (ზედა რუს სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხი, ქვემო სამგორის სარწყავი სისტემის მარჯვენა მაგისტრალური არხი და ტბისი-კუმისის სარწყავი სისტემა) სრული რეაბილიტაცია (სათავე ნაგებობები, მაგისტრალური არხები, პირველი და მეორე რიგის გამანაწილებელი არხები და შიდა სამეურნეო ქსელები). საერთაშორისო აუდიტორული კომპანიის მიერ შპს "საქართველოს მელიორაციის" სამწლიანი ფინანსური აუდიტის ჩატარება. კომპანიის აქტივების სრული ინვენტარიზაცია და შეფასება; შპს "საქართველოს მელიორაციის" აღჭურვა თანამდროვე ტექნიკით (GPS, წყალმზომები, საოფისე ტექნიკა). 112 10.1.4 სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (GEF, IFAD) (პროგრამული კოდი 37 07 04) შერჩეული ღირებულებათა ჯაჭვების (ვაშლი, ატამი/ნექტარინი, კივი, ხურმა, დაფნა, ბოსტნეული, კენკრა, თაფლი) ხელშეწყობა; შერჩეულ კულტურებთან დაკავშირებულ საირიგაციო სისტემების შიდა სამეურნეო ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშაოები; მიწის აღდგენითი სამუშაოები (მაგ. ნაპირსამაგრები, ჯებირები, ხიდები და ა.შ); თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღიჭურვილი სადემონსტრაციო ნაკვეთების მოწყობა, სადაც განხორციელდება ფერმერებისთვის პრაქტიკული საველე სწავლება; ქვეყნის სოფლის მეურნეობის სექტორისათვის ეროვნული საადაპტაციო გეგმის მომზადება; გრანტების გაცემა ორი მიმართულებით: მცირე გრანტები პირველადი წარმოებისათვის (თანხის მაქსიმლური ოდენობა 15,000 აშშ დოლარის ექვივალენტი ლარში), რომლის მიზანია მოსავლიანობის ზრდა და პროდუქციის ხარისხის ამაღლება; მსხვილი გრანტები აგრობიზნესისთვის (მაქსიმლური ოდენობა 100,000 აშშ დოლარის ექვივალენტი ლარში), რომლის მიზანია მოქმედი მათ მიერ წარმოებული საწარმოების მოდერნიზაცია/განახლება, პროდუქტის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით. 10.1.5 ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია (ORIO) (პროგრამული კოდი 37 07 05) ლილო მარტყოფის არხის, ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის ქვედა მაგისტრალური არხის მეორე და მესამე რიგის გამანაწილებლების,ზედა მაგისტრალური არხის, მეორე და მესამე რიგის გამანაწილებლების და სადრენაჟე ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია; პროექტის პირველი ფაზის-პროექტირების ფარგლებში და დაფინანსება მხარეების 50%-იანი თანამონაწილეობით; კვლევების პროექტის მეორე ფაზის ფარგლებში, ინფრასტრუქტურული სამუშაოების, რომლის საერთო ბიუჯეტის 35 % დაფინანსდება გრანტით, ხანგრძლივობა 5 წელი; ოპერირებისა და შენახვითი სამუშაოების ფაზის ფარგლებში, (რეაბილიტაციის დასრულებიდან 10 წლის განმავლობაში) სისტემის ექსპლუატაციის ღონისძიებების, ასევე ადგილობრივი ფერმერების ცნობადობისა და საექსტენციო პროგრამების განხორციელება. 10.2 ერთიანი აგროპროექტი (პროგრამული კოდი 37 05) სოფლის მეურნეობის პირველადი წარმოების გადამუშავების და შენახვარეალიზაციის რგოლების უზრუნველყოფა იაფი და ხელმისაწვდომი ფულადი სახსრებით; აგროსექტორში დაზღვევის განვითარების ხელშეწყობა; სანერგე მეურნეობების მოწყობის და მრავალწლიანი კულტურების ბაღების გაშენების ხელშეწყობა; 113 კერძო და სახელმწიფო საკუთრებაში პლანტაციების რეაბილიტაცია; სოფლის მეურნეობის პროდუქციის საწარმოების თანადაფინანსება. 10.2.1 არსებული გაველურებული გადამამუშავებელი შემნახველი სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვა (პროგრამული კოდი 37 05 01) ერთიანი აგროპროექტის პროგრამით დაგეგმილი პროექტების მართვა და ეფექტური განხორციელება. 10.2.2 და ჩაის და მიმდინარე შეღავათიანი აგროკრედიტები (პროგრამული კოდი 37 05 02) სოფლის მეურნეობის პირველადი წარმოების, გადამუშავების და შენახვარეალიზაციის საწარმოების უზრუნველყოფა იაფი და ხელმისაწვდომი ფულადი სახსრებით. ბენეფიციარებზე სესხების (ან ლიზინგის) გაცემა პროექტში მონაწილე საფინანსო ინსტიტუტებიდან, ხოლო ააიპ „სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს“ მიერ ამ სესხების (ლიზინგის) საპროცენტო სარგებელის თანადაფინანსების და ზოგ შემთხვევაში, მონაწილეობის მიიღება როგორც სესხების უზრუნველყოფაში, ასევე უზრუნველყოფის სახით წარდგენილი მიწის ნაკვეთების გამოსყიდვაში. პროექტის ბენეფიციარი შეიძლება იყოს საქართველოს მოქალაქე ფიზიკური პირი და საქართველოს კანონმდებლობით რეგისტრირებული იურიდიული პირი; სესხის (ლიზინგის) მიზნობრიობაა სოფლის მეურნეობის პირველადი და გადამამუშავებელი წარმოების საბრუნავი და ძირითადი საშუალებების დაფინანსება; ქვეპროგრამის ფარგლებში გასატარებელი ღონისძიებების პირობები განისაზღვრება საქართველოს მთავრობის მიერ; 10.2.3 დეტალური აგროდაზღვევის უზრუნველყოფის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 37 05 03) აგროსექტორში სადაზღვევო ბაზრის განვითარება, სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის ხელშეწყობა, კონკურენტუნარიანობის ამაღლება, ფერმერებისთვის შემოსავლების შენარჩუნება და რისკების შემცირება. სასოფლო-სამეურნეო კულტურების დაზღვევის განხორციელება სადაზღვევო კომპანიების მიერ, ხოლო პროექტების მართვის სააგენტო ახორციელებს სადაზღვევო პრემიების თანადაფინანსებას, საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი პირობების შესაბამისად. 10.2.4 დანერგე მომავალი (პროგრამული კოდი 37 05 04) სანერგე მეურნეობების განვითარების და ინტენსიური ბაღების გაშენების ხელშეწყობა; მრვალწლიანი კულტურების გაშენების (ბაღების) კომპონენტით ფინანსდება შესაძენი ნერგების ღირებულების 70% და წვეთოვანი სარწყავი სისტემის შეძენა-მონტაჟის ღირებულების 50%, მაგრამ არაუმეტეს 100 000 ლარის ერთ ბენეფიციარზე; სანერგე მეურნეობების თანადაფინანსების კომპონენტის ფარგლებში ფინანსდება სანერგე მეურნეობის მოწყობის პროექტის (ბიზნეს-გეგმა) ღირებულების 50%, მაგრამ არაუმეტეს 150 000 ლარის ერთ ბენეფიციარზე. 10.2.5 ქართული ჩაი (პროგრამული კოდი 37 05 05) საქართველოში არსებული ჩაის პლანტაციების პოტენციალის მაქსიმალური გამოყენება, ჩაის წარმოების სექტორში ეფექტური კოოპერაციის ხელშეწყობა, 114 მაღალი ხარისხის ჩაის (მათ შორის ბიო ჩაის) წარმოების ხელშეწყობა. აღნიშნულის უზრუნველსაყოფად განხორციელდება კერძო და სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაციის ხარჯის თანადაფინანსება, როგორც კომპანიებისათვის ასევე კოოპერატივებისათვის, სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჩაის პლანტაციების ეფექტური გამოყენების ხელშეწყობა მათი ბიზნეს ოპერატორებზე იჯარის წესით გადაცემის გზით, სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებისთვის ჩაის გადამამუშავებელი დანადგარების თანადაფინანსება, საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი პირობების შესაბამისად. 10.2.6 სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გადამამუშავებელი საწარმოების თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 37 05 06) სოფლის მეურნეობის პროდუქციის ახალი გადამამუშავებელი და შემნახველი ინფრასტრუქტურის შექმნა და მისი აღჭურვა თანამედროვე საწარმოო ხაზით/ტექნოლოგიებით. პროექტი ხელს უწყობს როგორც იმპორტჩამნაცვლებელი პროდუქციის წარმოებას, ასევე ადგილობრივი სანედლეულო ბაზის განვითარებას. 10.2.7 აგროკრედიტი (პროგრამული კოდი 37 05 07) ევროპის საინვესტიციო ბანკიდან გრძელევადიანი (12 წელი) საშეღავათო პერიოდიანი საკრედიტო რესურსის საფინანსო ინსიტუტებზე გადასესხება იგივე ფინანსური პირობებით, ხეხილის, ბოსტნეულის, ღვინის და სხვა. ერთწილიანი და მრავალწლიანი კულტურების ღირებულებათა ჯაჭვში ჩართულ საწარმოებზე შეღავათიანი სესხების გაცემის მიზნით, საფინანსო ინსტიტუტებზე იგივე ფინანსური პირობებით გადასესხება უზრუნველყოფს საბოლოო ბენეფიციარის მიერ დაბალი საპროცენტო განაკვეთით მიზნობრივი აგროსესხის მიღებას. 10.3 სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა (პროგრამული კოდი 37 02) სურსათის უვნებლობის სახელმწიფო კონტროლი; ცხოველთა დაავადებების საწინააღმდეგო პროფილაქტიკური და იძულებითი ღონისძიებების განხორციელება და ლაბორატორიული კვლევა; ცხოველთა იდენტიფიკაცია-რეგისტრაცია; სახელმწიფო ვეტერინარული კონტროლი მიმოქცევაში არსებულ ვეტერინარულ პრეპარატებზე და ცოცხალ ცხოველებში ვეტპრეპარატების და სხვა დამაბინძურებლების ნარჩენების არსებობაზე; საკარანტინო და განსაკუთრებით საშიში მავნე ორგანიზმების გავრცელების საწინააღმდეგო ღონისძიებების ჩატარება; პესტიციდების/აგროქიმიკატების ხარისხის კონტროლი და ვეტერინარული აფთიაქებისა და სამკურნალოების მონიტორინგი; სურსათის ხარისხისა და უსაფრთხოების მაჩვენებლების, ცხოველთა განსაკუთრებით საშიში დაავადებების, მცენარეთა საკარანტინო და სხვა მავნე ორგანიზმებისა და სასოფლო-სამეურნეო კულტურების ლაბორატორიული კვლევა; აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ გასატარებელი ღონისძიებების განხორციელება. 10.4 მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება (პროგრამული კოდი 37 03) 115 მევენახეობა-მეღვინეობის დარგის განვითარების, ახალი სამომხმარებლო ბაზრების ათვისების და მომხმარებლის უხარისხო ღვინოპროდუქციისგან დაცვის მიზნით: ქართული ღვინოპროდუქციის საერთაშორისო და ადგილობრივი დეგუსტაციების, კონკურსების, გამოფენების და პრეს ტურების მოწყობა; სპეციალიზირებული უცხოური ჟურნალებისათვის საქართველოს მევენახეობამეღვინეობის შესახებ სტატიების მომზადება-გამოქვეყნება; სარეკლამო რგოლების დამზადება და ქართული ღვინის პოპულარიზაციის მიზნით საჭირო სხვა ღონისძებების განხორციელება; ქართული ღვინისა და კულინარიის შესახებ საგანმანათლებლო ღონისძიებების მოწყობა, როგორც საქართველოს, ასევე საერთაშორისო ბაზრებზე; ალკოჰოლიანი სასმელების სასერთიფიკაციო ან/და პარტიებიდან აღებული ნიმუშების შედარების ლაბორატორიული კვლევის ჩატარება; სერტიფიცირებული უზრუნველსაყოფად მევენახეობის კადასტრის დანერგვა; ვენახების ფართობების აღრიცხვა; საქართველოს ტერიტორიაზე აღმოჩენილი წიპწების და მერქნის შესწავლის ხელშეწყობა მოლეკულური გენეტიკის და ამპელოგრაფიის მეთოდებით და თანამონაწილეობა არქეოლოგიურ გათხრებში წიპწების მოპოვების მიზნით; მევენახეობის სფეროში დასაქმებული ფიზიკური პირების მიერ მიღებული ყურძნის მოსავლის რეალიზაციის ხელშეწყობის მიზნით სუბსიდირების განხორციელება; 10.5 სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 37 01) ქვეყნის აგრარულ სექტორში რეფორმების განხორციელება; სახელმწიფო პოლიტიკის აგრარული სექტორის განვითარების პრიორიტეტულ განსაზღვრა და შესაბამისი პროგრამების შემუშავება; შემუშავება და მიმართულებათა სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების მართვა და ადმინისტრირება; ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაცია. 10.5.1 სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა (პროგრამული კოდი 37 01 01) აგრარული სექტორის განვითარების პრიორიტეტულ მიმართულებათა განსაზღვრა და შესაბამისი პროგრამების შემუშავება; მელიორაციის სფეროს განვითარების, მიწის რაციონალურად გამოყენების, ნიადაგის კონსერვაციის, ნაყოფიერების აღდგენა-გაუმჯებესების სფეროში ერთიანი პოლიტიკის შემუშავება; სოფლის მეურნეობის განვითარების სტრატეგიის შესაბამისად დარგობრივი სამოქმედო გეგმის შემუშავება; 116 სოფლის მეურნეობის დარგის მარეგულირებელი სამართლებრივი აქტების ევროკავშირის კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაციის უზრუნველყოფა; სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ ღონისძიებების მართვა და ადმინისტრირება; განსახორციელებელი საერთაშორისო ორგანიზაციების საწევრო გადასახადის გადახდა. 10.5.2 სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამის მართვა და ადმინისტრირება რეგიონებში (პროგრამული კოდი 37 01 02) რეგიონებში სოფლის მეურნეობის განვითარების ერთიანი პოლიტიკის გატარებაში სამინისტროს ხელშეწყობა, სამინისტროს პროგრამების შესახებ ინფორმირება, დაინტერესებული მოსახლეობის სისტემატიური პირებისათვის დარგის შესაბამის საკითხებზე კონსულტაციების გაცემა, ტრენინგებისა და სწავლებების ორგანიზება. 10.5.3 ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაცია (პროგრამული კოდი 37 01 03) ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის გამოფენა-დეგუსტაციების მოწყობა, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ. აღნიშნული ღონისძიებების ფარგლებში სხვადასხვა წარმომადგენლობითი, კულტურული და სარეკლამო აქტივობების განხორციელება. 10.6 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 37 06) სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების მიზნით: მეფუტკრე სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების საწარმოო საშუალებებით უზრუნველყოფა (ფუტკრის სკები, საწურები და სხვა); ადგილობრივ და საერთაშორისო გამოფენა-გაყიდვებში კოოპერატივების მონაწილეობის ხელშეწყობა;• საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვა; კოოპერატივების ბრენდირება; რძის მწარმოებელ სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებზე რძის საწარმოსთვის საჭირო თანამედროვე აღჭურვილობის გადაცემა; მევენახეობის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებზე ყურძნის მიღებაგადამუშავებისათვის საჭირო დანადგარებისა და მოწყობილობების გადაცემა; თაფლის საწარმოს მშენებლობა, კოოპერატივზე იჯარით გადაცემა; აღჭურვა და სასოფლო-სამეურნეო მაღალმთიანი რეგიონების მესაქონლეობის განვითარების ხელშეწყობა; კოოპერატივებში ქალთა და ჩართულობის სტიმულირება; კოოპერატივების ჩატარება. 10.7 მეპაიეთა მოწყვლადი ჯგუფების წარმომადგენლების კვალიფიკაციის ამაღლება და ტრეინინგების სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო კვლევითი ღონისძიებების განხორციელება (პროგრამული კოდი 37 04) აგრარულ სფეროში დასაქმებულთათვის თანამედროვე აგროტექნოლოგიების გამოყენების ცნობიერების დონის ამაღლების ხელშეწყობა; საქართველოში გავრცელებული სასოფლო-სამეურნეო ცხოველების, 117 ფრინველების, თევზებისა და სამეურნეო-სასარგებლო მწერების ადგილობრივი ჯიშებისა და პოპულაციების მიკროსასელექციო გუნდების შექმნა; ერთწლოვანი და მრავალწლოვანი კულტურების გენოფონდის მოძიება, აღდგენა, კონსერვაცია, საკოლექციო და სადედე ნარგაობების შექმნა; ერთწლოვანი კულტურების პირველადი მეთესლეობის განვითარება; თესლისა და სარგავი მასალის სერთიფიცირების საერთაშორისო სტანდარტების შესამაბისად; სისტემის დანერგვა ბიოაგროწარმოების დანერგვის ხელშეწყობა; სურსათის უვნებლობის სფეროში რისკის შეფასება; ხილისა და ბოსტნეულის შენახვის უნარიანობისა და ნედლად შენახვის ტექნოლოგიების კვლევა-შემუშავება; საქართველოს ნიადაგების ნაყოფიერების აღდგენა-გაუმჯობესების მიზნით სხვადასხვა რეგიონების ნიადაგების მდგომარეობის შესწავლა და სათანადო ღონისძიებების გატარება; მეღვინეობის თანამედროვე საექსპერიმენტო-საკვლევი საწარმოს მშენებლობა. 11 სასამართლო სისტემა მომდევნო 4 წლის განმავლობაში საქართველოში კიდევ უფრო გაძლიერდება ადამიანის უფლებების დაცვის ინსტიტუციური მექანიზმები.ძლიერი, კვალიფიციური და დამოუკიდებელი სასამართლო არის ქვეყნის განვითარების ქვაკუთხედი. მთავრობის მოქმედებები მიმართული იქნება სასამართლო სისტემის ნდობის ამაღლებისკენ. მთავრობის პრიორიტეტია თითოეული მოქალაქის და კერძო სექტორის რწმენის ამაღლება ქართული მართლმსაჯულებისადმი.გაგრძელდება და დასრულდება მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმის მესამე ტალღა, რაც ბოლომდე მიიყვანს სასამართლო სისტემის რეფორმას როგორც ინსტიტუციურ დონეზე სასამართლოს დამოუკიდებლობის, ისე ცალკეული მოსამართლის დამოუკიდებლობისა და მიუკერძოებლობის უზრუნველსაყოფად. სასამართლოს რეფორმის მესამე ეტაპის განხორციელების შედეგად დაიხვეწება მოსამართლეთა შერჩევა-დანიშვნის წესი და დისციპლინური წარმოების პროცედურები; საქმეები განაწილდება შემთხვევითობის წესით, ელექტრონული ფორმით. განხორციელდება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს რეფორმა. მოსამართლეთა კვალიფიკაციის ამაღლებისა და პროფესიული გადამზადების უზრუნველყოფის მიზნით, განხორციელდება იუსტიციის უმაღლესი სკოლის რეფორმა. სასამართლოში საპილოტე წესით დაინერგება საქმეთა ელექტრონული განაწილების სისტემა. მიმდინარე წლის ზაფხულში სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობაში უკვე შეტანილი ცვლილებების საფუძველზე ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოების ტერიტორიული განსჯადობა მთელი ქვეყნის ტერიტორიაზე გავრცელდება. საერთო სასამართლოების სისტემაში შეიქმნება კომერციული კოლეგიები და პალატები, რომლებიც სპეციალიზებული იქნება კომერციული და საგადასახადო საქმეების განხილვაზე რეფორმის შედეგად მკვეთრად გაიზრდება მართლმსაჯულების ხარისხი და სისწრაფე კომერციულ და საგადასახადო დავებზე, საკანონმდებლო და ინსტიტუციური მექანიზმების მეშვეობით ხელი შეეწყობა მედიაციის, როგორც დავების მოგვარების ალტერნატიული საშუალების, დამკვიდრებას და განვითარებას, რამაც მთლიანობაში ხელი უნდა შეუწყოს საინვესტიციო კლიმატის გაუმჯობესებას, პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობის ზრდასა და ეკონომიკის წინსვლას. 11.1 სასამართლო სისტემა (პროგრამული კოდი 07 00 - 10 00) 118 სასამართლო შენობების სამუშაოების ჩატარება; სამშენებლო და სარემონტო/სარეკონსტრუქციო ნაფიცი მსაჯულების და მსაჯულობის კანდიდატების უზრუნველყოფა კანონმდებლობით დადგენილი ყველა იმ ხარჯის ანაზღაურებით, რომელიც დაკავშირებულია მათ მიერ საკუთარი მოვალეობის შესრულებასთან; მოსამართლეთა ჯანმრთელობის დაზღვევით უზრუნველყოფა; საქართველოს უზენაესი და საკონსტიტუციო სასამართლოების გამჭირვალობის და საჯაროობის პროცესის გაგრძელება; 11.2 სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო (პროგრამული კოდი 46 00) კანონმდებლობით დადგენილი წესით და კვალიფიციური ექსპერტების მეშვეობით განსაზღვრული ექსპერტიზისა და გამოკვლევების ჩატარება, შესაბამისი დასკვნის შედგენა და გაცემა საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე. საერთაშორისოდ აღიარებული სამეცნიერო კვლევის მეთოდების გამოყენება; ხარისხის უზრუნველყოფის პროგრამის განხორციელება. 12 გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსების მართვა ეკონომიკური განვითარების პარალელურად, გარემოს დაცვა, მისი მდგრადობის შენარჩუნება და ბუნებრივი რესურსების რაციონალური გამოყენება მნიშვნელოვანი გამოწვევაა და საქართველოს მთავრობის ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიმართულებას წარმოადგენს. მდგრადი და ჯანსაღი გარემოს უზრუნველსაყოფად საქართველოს მთავრობა გააგრძელებს რეფორმებს, კერძოდ:საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შესახებ შეთანხმების მოთხოვნების შესაბამისად, გაგრძელდება თანამედროვე გარემოსდაცვითი პრინციპებისა და სტანდარტების ეტაპობრივი დანერგვა. საქართველო გააგრძელებს ორმხრივი და მრავალმხრივი გარემოსდაცვითი ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებებისა და მდგრადი განვითარების მიზნების გარემოსდაცვითი მიმართულებების შესრულებას და მწვანე ეკონომიკის პრინციპების ხელშეწყობას;თანამედროვე მიდგომების გათვალისწინებით გაუმჯობესდება გარემოსდაცვითი მმართველობა;ჩამოყალიბდება გამჭვირვალე პროცედურებზე დაფუძნებული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების სისტემა. დაიხვეწება გარემოზე ზემოქმედების შეფასებას დაქვემდებარებული რისკების შემცველი საქმიანობების ჩამონათვალი. საპროექტო იდეის შემუშავების საწყის ეტაპზევე შეფასდება დაგეგმილი საქმიანობის მიზანშეწონილობა, რაც ინვესტორს დაიცავს ფუჭი ფინანსური დანახარჯებისგან. გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოსახლეობის მონაწილეობა უფრო ეფექტიანი გახდება. ქვეყნის სივრცითი მოწყობისა და ქალაქების განვითარების გეგმებს, აგრეთვე სხვადასხვა სექტორში მომზადებულ გეგმა-პროგრამებს ჩაუტარდება სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასება, რაც საშუალებას მისცემს ქვეყანას, სხვადასხვა მნიშვნელოვანი სექტორის განვითარების გეგმარებით პროცესში გაითვალისწინოს ჯანდაცვისა და გარემოს დაცვის ასპექტები;გარემოს დაზიანების პრევენციისა და აღმოფხვრის (კომპენსაციის) მიზნით ჩამოყალიბდება გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის ეფექტიანი სისტემა;მოწესრიგდება სასარგებლო წიაღისეულის შესწავლისა და მოპოვების საკითხები, რათა სტიმულირებულ იქნეს ამ სფეროთი კერძო სექტორის მაქსიმალური დაინტერესება; ლიცენზირების პროცესში გათვალისწინებული იქნება ეკოლოგიური ასპექტები; სახელმწიფო შეძლებს რესურსების ეფექტიანად გამოყენება-ათვისებას; დაინერგება ახალი მარეგულირებელი ნორმები ბიომრავალფეროვნების დაცვაშენარჩუნებისა და ბიოლოგიური რესურსებით მდგრადი სარგებლობის მიზნით, მათ შორის, ნადირობისა და თევზჭერის სფეროებში;სახელმწიფო უზრუნველყოფს დაცული ტერიტორიების გაფართოებასა და ეკოტურიზმის ხელშეწყობას;ტყის მდგრადი მართვის პრაქტიკის დანერგვისა და ხელშეწყობის მიზნით, დამკვიდრდება 119 ტყეების მოვლის, დაცვისა და აღდგენის ეფექტიანი მექანიზმები, რაც ხელს შეუწყობს ტყეების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მაჩვენებლების შენარჩუნებაგაუმჯობესებას;კლიმატის ცვლილებით განპირობებული ბუნებრივი კატასტორფების საფრთხეების რისკების შემცირების მიზნით, გაფართოვდება ჰიდრომეტეოროლოგიური დაკვირვების ქსელი, გაძლიერდება მოდელირების შესაძლებლობები და დაინერგება ადრეული შეტყობინების ეროვნული სისტემა; კლიმატის ცვლილების შესახებ პარიზის შეთანხმებით აღებული ვალდებულებების შესაბამისად, გადაიდგმება ქმედითი ნაბიჯები ქვეყანაში სათბურის ეფექტის მქონე აირების გაფრქვევების შესამცირებლად; გაუმჯობესდება ატმოსფერული ჰაერის, წყლისა და ნიადაგის ხარისხის მონიტორინგისა და შეფასების სისტემა. ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით, დადგინდება თხევადი საწვავის ხარისხობრივი ნორმები და გაუმჯობესდება ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის აღრიცხვის სისტემა;გაგრძელდება წყლის რესურსების ინტეგრირებული მართვის სისტემაზე გადასვლა, რომელიც ეფუძნება სააუზო მართვის ევროპულ პრინციპებს; გაუმჯობესდება ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების ხარისხი, შეიქმნება რადიოაქტიური ნარჩენების მართვის ახალი სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს მოსახლეობის და გარემოს დაცვას რადიაციის შესაძლო მავნე ზეგავლენისგან; გაუმჯობესდება ქიმიური ნივთიერებების მართვისა და კონტროლის მექანიზმები;გაგრძელდება და გაფართოვდება გარემოსდაცვითი განათლების ხელშეწყობისა და გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლებისკენ მიმართული ღონისძიებები. 12.1 დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა (პროგრამული კოდი 38 03) დაცული ტერიტორიების დაცვითი ღონისძიებების განხორციელება (პატრულირება, კანონდაღვევების აღკვეთა), უკანონოდ შეღწევისა და სამართალდარღვევების აღკვეთის მიზნით ხერგილების და ბარიერების მოწყობა, დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციების ინფრასტრუქტურის აღდგენა და მოვლა-შენახვა; დაცული ტერიტორიების გაფართოება, ბუნებრივი ეკოსისტემების, ლანდშაფტებისა და ცოცხალი ორგანიზმების დაცვა და აღდგენა ეკოლოგიური წონასწორობის შენარჩუნების მიზნით; საქართველოს „წითელ ნუსხაში“ შეტანილ, გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფ გარეულ ცხოველთა და ველურ მცენარეთა გენოფონდის დაცვა ბიოლოგიური მრავალფეროვნების შესანარჩუნებლად; უნიკალური და იშვიათი ორგანული, თუ არაორგანული წარმონაქმნების დაცვა მათი შენარჩუნების მიზნით; ბუნებრივი დაცულ ტერიტორიებზე პათოლოგიური კვლევების ჩატარება, დაზიანებული ფართობების დადგენა და მავნებლებთან ბრძოლის მიზნით შესაბამისი პრეპარატების შეძენა; დაცულ ტერიტორიებზე საჭირო აღჭურვილობის გამოყენებით ხანძრების სწრაფი პრევენციის განხორციელება; დაცულ ტერიტორიებზე არსებული საძოვრების ხარისხობრივი მაჩვენებლების დადგენა, გამოყენება, შეფასება და მოსახლეობისათვის იჯარით გაცემა; ტყის ინვენტარიზაცია; საქართველოში დაცული ტერიტორიების პოპულარიზაციის, ეკოტურიზმის განვითარების და ტურისტების მოზიდვა-დაინტერესების მიზნით საინფორმაციო ტურების ორგანიზება სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფებისთვის, 120 დაცული ტერიტორიების სარეკლამო და სააგიტაციო ღონისძიებების ჩატარება (საინტერპრეტაციო და საინფორმაციო დაფების, ექსპოზიციების მოწყობა ვიზიტორთა ცენტრებში); საზოგადოებაში ეკოლოგიური განათლების, ცნობიერების ამაღლების და საზოგადოების ცალკეული ჯგუფების გარემოსდაცვითი ქცევის გაუმჯობესების მიზნით საჭირო ღონისძიებების გატარება; ბუნებრივ და ისტორიულ-კულტურულ გარემოში რეკრეაციის, ჯანმრთელობის დაცვისა და ტურიზმისათვის ხელსაყრელი პირობების შექმნა საქართველოს ეკოტურისტული პოტენციალის გაზრდის მიზნით; ტრადიციული სამეურნეო საქმიანობის დაცვის, აღდგენისა და განვითარების ხელშეწყობა თვითმყოფადი ისტორიულ-კულტურული გარემოს აღდგენისათვის და მის შესანარჩუნებლად; საქართველოს დაცული ტერიტორიების სისტემის გრძელვადიანი ფინანსური მდგრადობის უზრუნველყოფა, რაც შესაძლებელია შემდეგი ორი კომპონენტის განხორციელებით: დაცული ტერიტორიების სისტემის შემოსავლების საკმარისი და პროგნოზირებადი დონის მიღწევით და დაცული ტერიტორიების მართვის ეფექტიანობისა და შესაძლებლობების გაზრდით. 12.2 გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა (პროგრამული კოდი 38 02) გარემოსდაცვითი სახელმწიფო კონტროლის სისტემის სრულყოფა, რომელიც უზრუნველყოფს გარემოსდაცვისა და ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის სფეროში კანონმდებლობის მოთხოვნათა ჯეროვან შესრულებას, გარემოს დაბინძურებისა და ბუნებრივი რესურსებით უკანონო სარგებლობის პრევენციას, გამოვლენასა და აღკვეთას; კანონდარღვევათა ეფექტური შემაკავებელი პირობების შექმნა და რეგულირების ობიექტების მიერ გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის ნებაყოფლობითი შესრულების სათანადო დონის მიღწევა; ოპერატიულ რეჟიმში მომუშავე თანამშრომელთა გადამზადება-რეკრუტირება. 12.3 სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა (პროგრამული კოდი 38 04) ტყის მართვის ქმედითი სისტემის ჩამოყალიბების მიზნით სატყეო სექტორის განვითარების სტრატეგიული გეგმის შემუშავება და ეროვნული სატყეო კონცეფციის დოკუმენტით გათვალისწინებული ქმედებების ეტაპობრივი განხორციელება; სატყეო სფეროში არსებული საკანონმდებლო და მეთოდოლოგიური ბაზის სრულყოფა; ტყეების ეფექტურად მართვის, ტყის ფიზიკური დაცვისა და ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნების მიზნით ეროვნული სატყეო სააგენტოს ღონისძიებების ინსტიტუციონალური გაძლიერებისათვის შესაბამისი განხორციელება; მერქნული რესურსების მართვის ელექტრონული სისტემის მართვისა და განვითარების უზრუნველყოფა; სააგენტოს თანამშრომელთა უწყვეტი სწავლებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების უზრუნველყოფა; 121 სატყეო-სამეურნეო გზების რეაბილიტაცია ან/და ახალი გზების გაყვანის სამუშაოების განხორციელება ახალი ტყეკაფების გამოყოფისა და ათვისების მიზნით; ტყის ჩახერგილობისაგან გაწმენდა, ძირნაყარის გამოტანა და ნარჩენების განთავსება დადგენილი წესით; მოსახლეობის მერქნულ რესურსზე (მ.შ. სათბობი შეშა) მოთხოვნილების დაკმაყოფილების უზრუნველყოფა; სააგენტოს მომსახურეობის სახეების განვითარება, მათ შორის მოსახლეობისა და საბიუჯეტო ორგანიზაციების ხე-ტყით უზრუნველყოფის მიმართულებით; ხე-ტყის დამზადების მიზნით შესაბამისი ფართობების გამოვლენა და სატყეოსამეურნეო ღონისძიებების განხორციელება; ტყის მოვლის და აღდგენის ღონისძიებების განხორციელება; ტყის დროებითი სანერგეების მოწყობა პრიორიტეტების მიხედვით შერჩეულ სატყეო უბნების ტერიტორიებზე, ტყის აღდგენა-გაშენების ღონისძიებების განხორციელება წინასწარ გამოვლენილ აღსადგენ ფართობებზე, მათ შორის სწრაფმზარდი სახეობებით პლანტაციების გაშენება - რაც ეტაპობრივად უზრუნველყოფს ტყეზე ზეწოლის შემცირებას, წვრილმზომ სორტიმენტებსა და საშეშე მერქანზე მოსახლეობის მოთხოვნილების დაკმაყოფილებას; ტყეების პათოლოგიური გამოკვლევების ჩატარება და დასკვნების საფუძველზე მავნებლებ-დაავადებების ბრძოლის ღონისძიებების განხორციელება; აქტიურად ხანძარსაშიში სატყეო უბნების იდენტიფიცირება და შესაბამისი ხანძარსაწინააღმდეგო პროფილაქტიკური ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის ხანძარსაწინააღმდეგო ბილიკებისა და მინერალიზებული ზოლების მოწყობა, საინფორმაციო დაფების და სპეციალური ნიშნების მომზადება, პირველადი ხანძარსაწინააღმდეგო და ცეცხლმაქრი საშუალებებისა და შესაბამისი აღჭურვილობის შეძენა; ტყის აღრიცხვის ღონისძიებების განხორციელება, ტყის მართვის გეგმების შემუშავება და ტყეების მდგომარეობის შესახებ მონაცემების მიღების, ანალიზისა და სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებების დაგეგმვის ეფექტური სისტემის დანერგვა; ტყის აღრიცხვის არსებული მატერიალური ბაზის გაუმჯობესება, ინფორმაციის დამუშავების თანამედროვე პროგრამული საშუალებებით უზრუნველყოფა, გარე კონტურების დაზუსტება და შესაბამისი კარტოგრაფიული მასალის მომზადება, ტყის ფონდის ფრაგმენტაციის თავიდან აცილების მიზნით. 12.4 გარემოს დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება, რეგულირება და მართვა (პროგრამული კოდი 38 01) გარემოს დაცვისა და მოსახლეობის ეკოლოგიური უსაფრთხოების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება, საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფა; ქვეყანაში გარემოსდაცვითი მმართველობის გაუმჯობესების მიზნით, გარემოსდაცვითი კანონმდებლობით დადგენილი შეფასებითი და სტრატეგიული დოკუმენტების მომზადება; გარემოზე ზემოქმედების შეფასებას დაქვემდებარებული საქმიანობების ჩამონათვალის სრულყოფა საერთაშორისო ვალდებულებებთან ჰარმონიზების პროცედურების ეროვნულ მიზნით; სკრინინგისა და სკოპინგის 122 კანონმდებლობაში დანერგვა; სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების სისტემის დანერგვა; ტრანსსაზღვრო პროცედურების შემოღება; საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების პრინციპების შემოღება, ორჰუსის კონვენციის მოთხოვნათა შესაბამისად; გარემოზე მნიშვნელოვანი ზემოქმედების სტატისტიკური მონაცემების დამუშავება, რისკების კომპლექსურად დადგენა; მქონე ობიექტების ამსახველი წინასწარი და მოსალოდნელი გარემოსდაცვითი მოთხოვნებისა და გარემოს დაცვის ნორმების გათვალისწინებით, ექსპერტიზას დაქვემდებარებულ საქმიანობებზე შესაბამისი საექსპერტო დასკვნების მომზადება; ევროკავშირის მოთხოვნებისა და საერთაშორისო კონვენციების შესაბამისი ეროვნული კანონმდებლობის შემუშავება ნარჩენებისა და ქიმიური ნივთიერებების მართვის, ატმოსფერული ჰაერის დაცვის, წყლის რესურსების მართვის, ბიომრავალფეროვნების დაცვის სფეროში; ნარჩენების, ქიმიური ნივთიერებების, წყლის, ატმოსფერული ჰაერის, ბიომრავალფეროვნების სახელმწიფო მართვა; კლიმატის ცვლილებასთან ადაპტაციისა და კლიმატის ცვლილების შერბილების ღონისძიებების დაგეგმვა; მიწის დეგრადაციასთან ბრძოლის ღონისძიებების დაგეგმვა; სასარგებლო წიაღისეულის მარაგების ანაგარიშების განხილვა, დამტკიცება და სახელმწიფო ბალანსზე აყვანა; მიწის რაციონალურად გამოყენებისა და დაცვის უზრუნველყოფა, ნიადაგის ეროზიის წინააღმდეგ ზომების მიღება, ნაყოფიერების აღდგენისა და შენარჩუნების ღონისძიებები; მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევების სახელმწიფო აღრიცხვის სისტემის გაუმჯობესება ეკონომიკის სხვადასხვა დარგიდან დაბინძურების წყაროების და მათი გაფრქვევების ინვენტარიზაციის თანამედროვე მეთოდოლოგიის დანერგვის გზით; ოზონდამშლელი ნივთიერებების (ოდნ-ების) მოხმარების ეტაპობრივად შემცირების და საბოლოოდ შეწყვეტის მიზნით, მათი მოხმარების მარეგულირებელი საკანონმდებლო ბაზის გაუმჯობესება; გარემოზე ზემოქმედების შეფასების გაცემის შესახებ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში დაგეგმილი საქმიანობების შესწავლა და დასაბუთებული გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღება; ეფექტური გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების მიზნით გარემოზე ზემოქმედების გამომწვევი ფაქტორების ამსახველი ერთიანი ელექტრონული სისტემის შექმნა; საინფორმაციო კამპანიებისა და ღონისძიებების ჩატარება, სახელმწიფო, არასამთავრობო, ბიზნეს და საერთაშორისო სექტორთან თანამშრომლობის გაძლიერება, ასევე ყველა დაინტერესებული მხარეებისათვის სხვადასხვა საინფორმაციო საშუალებების მეშვეობით ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; 123 ბიომრავალფეროვნების მონიტორინგის ფარგლებში განხორციელებული მცენარეთა და ცხოველთა (მათ შორის საქართველოს წითელ ნუსხაში შეტანილი სახეობების) აღრიცხვის და მდგომარეობის შეფასების საფუძველზე მონაცემთა ერთიანი ბაზის შექმნა; წითელი ნუსხის მიღმა დარჩენილი ცხოველთა სახეობების მდგომარეობის შეფასება, სანადირო სახეობებად განსაზღვრისა და რიგ შემთხვევაში დაცვის უფრო ქმედითი ზომების დანერგვა; თეთრყვავილას შერჩეულ პოპულაციებზე საბაზისო ინფორმაციის მოძიება მოპოვების ზეგავლენის დადგენის მიზნით, რომელიც რესურსის მდგრადი მოპოვების კვოტების დადგენის საშუალებას იძლევა. 12.5 ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების დაცვა (პროგრამული კოდი 38 07) ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სფეროში განსაზღვრული სახელმწიფო პოლიტიკის შესაბამისად, სააგენტოს მიერ სახელმწიფო რეგულირებისა და კონტროლის განხორციელება; რადიოაქტიური მასალების, მაიონებელი გამოსხივების გენერატორების, რადიოაქტიური ნარჩენების, მათი მფლობელი ორგანიზაციების და პროფესიული დოზების უწყებრივი რეესტრის განახლება და მისი წარმოება; რადიოაქტიური ნარჩენების მართვა; საქართველოში კონტროლი; გარემოს რადიაციული მდგომარეობის მონიტორინგი და ბირთვული და რადიაციული ავარიის, ინციდენტის, ბირთვული და რადიოაქტიური ნივთიერებების არალეგალური მიმოქცევის, სასაზღვრო-გამშვებ პუნქტებზე, საბაჟო და სატრანსპორტო ტერმინალებზე რადიაციული განგაშის შემთხვევებზე რეაგირება; ქვეყანაში არსებული რადიაციული მდგომარეობის შესახებ საქართველოს მთავრობისათვის წარსადგენი ყოველწლიური ანგარიშის მომზადება; ბირთვული და რადიაციული საქმიანობების ავტორიზაცია; ბირთვული და რადიაციული საქმიანობის ინსპექტირების განხორციელების გზით. 12.6 სახელმწიფო კონტროლი გარემოსდაცვითი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობისა და გარემოსდაცვითი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 38 06) სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფებისთვის საჯაროობის უზრუნველყოფა; გარემოსდაცვითი გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების მონაწილეობის ხელშეწყობის უზრუნველყოფა ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების გზით; პროცესში სათანადო ინფორმაციის საზოგადოების ინფორმაციაზე გარემოსდაცვითი განათლება მდგრადი განვითარებისთვის - საქართველოს ეროვნული სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის კოორდინაციის უზრუნველყოფა; მომზადების, გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების ორგანიზების უზრუნველყოფა; 124 მონაცემების სისტემატიზაციის, მათზე ხელმისაწვდომობის გაზრდისა და გამარტივების მიზნით გარემოსდაცვით მონაცემთა სისტემის შექმნა, გარემოსდაცვითი ინფორმაციის და ანალიტიკური ანგარიშების მომზადებისა და დაინტერესებული საზოგადოებისთვის მიწოდების მოქნილი მექანიზმის უზრუნველყოფა. 12.7 ეროვნული საშენი მეურნეობის სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა (პროგრამული კოდი 38 05) სახელმწიფო ტყის ფონდის აღდგენის მიზნით მაღალი ხარისხის წიწვოვანი და ფოთლოვანი ხემცენარეების გამოყვანა; მიწების ეროზიისა და გამოფიტვის პრობლემების, ასევე სხვადასხვა სტიქიური მოვლენების პრევენციის მიზნით, მაღალი ხარისხის ნერგების გამოყვანა და ქარსაფარი ზოლების აღდგენა-განაშენიანებისათვის, შესაბამისი სახეობების მაღალი ხარისხის ნერგების გამოყვანა; ქალაქების და დასახლებული პუნქტების პარკებისა და სკვერების გამწვანების მიზნით შესაბამისი დეკორატიული ხე-მცენარეების ნერგების გამოყვანა (როგორც ღია გრუნტში, ისე კონტეინერებში); ტყის ჯიშთა სარგავი მასალის გამოყვანისათვის ტრადიციული მეთოდისა (ღია გრუნტში) და ასევე კონტეინერული მეთოდის (სასათბურე მეურნეობაში) გამოყენება; საქართველოს „წითელი ნუსხაში“ შეტანილი ადგილობრივი მოწყვლადი ორნიტოფაუნისა და იხტიოფაუნის წარმომადგენელთა სახეობების შენარჩუნების და გამრავლების ღონისძიებები; საქართველოს „წითელ ნუსხაში“ შეტანილი 56 დასახელების მცენარის ნერგების გამოყვანა, ქვეყნის მასშტაბით საქართველოს ფლორის იშვიათი სახეობების სადედე და პლიუსური ხეების მოძიება, თესლების, კალმების და ფესვის ნაბარტყის დამზადება; უცხოეთიდან შემოტანილი მაღალი ხარისხის სადედე კაკლისა და ნუშის ნერგებიდან აჭრილი კვირტების მეურნეობის მიერ გამოყვანილ ძირებზე დამყნობის ღონისძებები, შემდგომში მათი ადგილზე წარმოების მიზნით; ტყის ფართობების გასუფთავების და შეშის ალტერნატიული სათბობის შექმნის მიზნით ტყის მერქნული ნარჩენების გადამუშავება და საწვავი ბრიკეტების წარმოება. 125 თავი VI საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები მუხლი 15. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში კოდი 00 00 დასახელება სულ ჯამი მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები გრანტი კრედიტი 10,292,234.1 11,415,475.0 12,364,500.0 10,911,500.0 165,000.0 1,288,000.0 115,756.0 116,757.0 113,479.0 113,479.0 0.0 0.0 9,504,545.9 9,125,922.9 141,208.0 237,415.0 1,397,524.1 1,396,939.1 585.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 662,400.4 999,041.3 1,433,164.1 707,837.1 20,467.0 704,860.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 495,571.2 769,021.5 636,695.0 287,645.0 3,325.0 345,725.0 ვალდებულებების კლება 392,431.7 526,187.0 790,095.0 790,095.0 0.0 0.0 55,667.4 60,131.0 62,131.0 62,131.0 0.0 0.0 1,331.0 1,331.0 1,126.0 1,126.0 0.0 0.0 საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები არაფინანსური აქტივების ზრდა 52,613.7 54,113.9 53,734.9 53,734.9 0.0 0.0 30,405.5 33,180.4 29,518.4 29,518.4 0.0 0.0 3,053.2 6,017.1 8,396.1 8,396.1 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საკანონმდებლო საქმიანობა 47,744.9 52,091.0 52,091.0 52,091.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 840.0 840.0 670.0 670.0 0.0 0.0 ხარჯები 45,643.1 47,278.9 46,699.9 46,699.9 0.0 0.0 24,787.2 27,604.4 24,228.0 24,228.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,101.2 4,812.1 5,391.1 5,391.1 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საბიბლიოთეკო საქმიანობა 7,482.9 7,590.0 9,590.0 9,590.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 476.0 476.0 441.0 441.0 0.0 0.0 ხარჯები 6,534.1 6,390.0 6,590.0 6,590.0 0.0 0.0 5,339.5 5,290.0 5,004.4 5,004.4 0.0 0.0 948.8 1,200.0 3,000.0 3,000.0 0.0 0.0 439.7 450.0 450.0 450.0 0.0 0.0 15.0 15.0 15.0 15.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 02 00 საბიუჯეტო სახსრები 9,121,225.2 შრომის ანაზღაურება 01 03 სულ 1,393,505.1 ხარჯები 01 02 2017 წლის გეგმა 8,741,830.8 მომუშავეთა რიცხოვნობა 01 01 2016 წლის ფაქტი 1,452,292.5 შრომის ანაზღაურება 01 00 2018 წლის პროექტი საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია 436.5 445.0 445.0 445.0 0.0 0.0 278.8 286.0 286.0 286.0 0.0 0.0 3.2 5.0 5.0 5.0 0.0 0.0 13,983.4 9,800.0 9,800.0 9,800.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 150.0 150.0 140.0 140.0 0.0 0.0 ხარჯები 13,704.2 9,732.0 9,602.0 9,602.0 0.0 0.0 4,298.0 4,692.0 4,692.0 4,692.0 0.0 0.0 278.6 68.0 198.0 198.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 126 კოდი დასახელება გრანტი კრედიტი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,949.3 1,800.0 1,800.0 1,800.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 38.0 38.0 35.0 35.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,910.4 1,782.0 1,800.0 1,800.0 0.0 0.0 1,418.7 1,340.0 1,340.0 1,340.0 0.0 0.0 38.9 18.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი შრომის ანაზღაურება საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია 19,423.7 16,500.0 16,500.0 16,500.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 262.0 240.0 240.0 240.0 0.0 0.0 ხარჯები 18,214.9 15,796.0 16,100.0 16,100.0 0.0 0.0 8,771.9 8,058.0 8,058.0 8,058.0 0.0 0.0 1,201.9 704.0 400.0 400.0 0.0 0.0 6.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15,645.5 14,517.2 14,517.2 14,517.2 0.0 0.0 370.0 370.0 339.0 339.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება 05 00 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები 13,856.5 14,267.2 14,417.2 14,417.2 0.0 0.0 11,738.3 11,796.2 11,969.2 11,969.2 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,164.0 250.0 100.0 100.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 625.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 69,985.8 60,500.0 67,058.2 67,058.2 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 494.0 500.0 500.0 500.0 0.0 0.0 ხარჯები 68,406.8 58,900.3 66,072.2 66,072.2 0.0 0.0 33,797.4 26,504.5 26,898.5 26,898.5 0.0 0.0 1,578.9 1,599.7 986.0 986.0 0.0 0.0 10,214.2 11,197.4 11,250.0 11,250.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 06 00 საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 06 01 საარჩევნო გარემოს განვითარება მომუშავეთა რიცხოვნობა 469.0 475.0 475.0 475.0 0.0 0.0 ხარჯები 9,923.7 10,977.4 11,235.0 11,235.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 06 02 7,862.9 8,392.5 8,392.5 8,392.5 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 290.5 220.0 15.0 15.0 0.0 0.0 არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები 46,007.2 35,321.7 40,103.2 40,103.2 0.0 0.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 06 03 0.6 2018 წლის პროექტი სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა 04 00 2017 წლის გეგმა საბიუჯეტო სახსრები ვალდებულებების კლება 03 00 2016 წლის ფაქტი საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარების და სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა 44,812.0 33,964.5 39,178.2 39,178.2 0.0 0.0 25,584.7 17,496.8 17,883.5 17,883.5 0.0 0.0 1,195.1 1,357.2 925.0 925.0 0.0 0.0 888.6 1,195.9 1,170.0 1,170.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 25.0 25.0 25.0 25.0 0.0 0.0 ხარჯები 795.3 1,173.4 1,124.0 1,124.0 0.0 0.0 349.8 615.2 622.5 622.5 0.0 0.0 93.3 22.5 46.0 46.0 0.0 0.0 12,875.8 12,785.0 14,535.0 14,535.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 06 04 პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის დაფინანსება 12,875.8 12,785.0 14,535.0 14,535.0 0.0 0.0 07 00 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 3,393.9 4,110.0 4,150.0 4,150.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 99.0 109.0 73.0 73.0 0.0 0.0 ხარჯები 127 კოდი დასახელება ხარჯები შრომის ანაზღაურება 08 00 4,010.0 4,050.0 4,050.0 0.0 0.0 2,762.0 2,762.0 2,762.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 184.0 184.0 184.0 184.0 0.0 0.0 საერთო სასამართლოები ხარჯები 6,866.4 7,540.0 7,917.0 7,917.0 0.0 0.0 4,979.0 5,650.0 5,525.0 5,525.0 0.0 0.0 274.2 160.0 83.0 83.0 0.0 0.0 52,833.5 69,000.0 71,400.0 71,400.0 0.0 0.0 1,783.0 1,963.0 1,658.0 1,658.0 0.0 0.0 50,190.1 53,950.0 55,335.0 55,335.0 0.0 0.0 38,846.1 42,229.0 42,270.0 42,270.0 0.0 0.0 2,638.0 15,050.0 16,065.0 16,065.0 0.0 0.0 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51,386.1 67,470.0 69,780.0 69,780.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 1,745.0 1,925.0 1,620.0 1,620.0 0.0 0.0 ხარჯები 48,854.3 52,460.0 53,850.0 53,850.0 0.0 0.0 38,190.7 41,580.0 41,620.0 41,620.0 0.0 0.0 2,526.5 15,010.0 15,930.0 15,930.0 0.0 0.0 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,447.4 1,530.0 1,620.0 1,620.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება საერთო სასამართლოების სისტემის განვითარება და ხელშეწყობა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება მოსამართლეებისა და სასამართლოს თანამშრომლების მომზადება-გადამზადება მომუშავეთა რიცხოვნობა 38.0 38.0 38.0 38.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,335.8 1,490.0 1,485.0 1,485.0 0.0 0.0 655.5 649.0 650.0 650.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 111.6 40.0 135.0 135.0 0.0 0.0 2,598.4 2,700.0 2,700.0 2,700.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 80.0 80.0 69.0 69.0 0.0 0.0 ხარჯები 2,464.5 2,579.0 2,645.0 2,645.0 0.0 0.0 2,122.0 2,126.0 2,125.0 2,125.0 0.0 0.0 133.9 121.0 55.0 55.0 0.0 0.0 807.2 800.0 800.0 800.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთსა და ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტებში მომუშავეთა რიცხოვნობა 34.0 34.0 33.0 33.0 0.0 0.0 ხარჯები 802.0 795.0 795.0 795.0 0.0 0.0 580.3 520.0 520.0 520.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.7 5.0 5.0 5.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 694.8 610.0 610.0 610.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 12 00 კრედიტი 7,700.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 11 00 გრანტი 179.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10 00 2,617.0 სულ 7,140.6 შრომის ანაზღაურება 09 02 3,214.7 2018 წლის პროექტი საბიუჯეტო სახსრები არაფინანსური აქტივების ზრდა ხარჯები 09 01 2017 წლის გეგმა საქართველოს უზენაესი სასამართლო მომუშავეთა რიცხოვნობა 09 00 2016 წლის ფაქტი სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთის, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში 128 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა მომუშავეთა რიცხოვნობა 32.0 ხარჯები კოდი დასახელება შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 13 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 14 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღის, ყვარლის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტში მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები კრედიტი 32.0 31.0 31.0 0.0 0.0 659.3 610.0 605.0 605.0 0.0 0.0 467.9 425.0 425.0 425.0 0.0 0.0 35.5 0.0 5.0 5.0 0.0 0.0 800.0 735.0 735.0 735.0 0.0 0.0 33.0 33.0 32.0 32.0 0.0 0.0 795.0 725.0 725.0 725.0 0.0 0.0 548.0 500.0 500.0 500.0 0.0 0.0 5.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 740.7 725.0 725.0 725.0 0.0 0.0 33.0 33.0 32.0 32.0 0.0 0.0 719.0 719.0 719.0 0.0 0.0 490.0 482.0 482.0 0.0 0.0 4.9 6.0 6.0 6.0 0.0 0.0 649.2 592.0 595.0 595.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 32.0 32.0 31.0 31.0 0.0 0.0 ხარჯები 646.2 589.0 592.0 592.0 0.0 0.0 490.0 440.0 425.0 425.0 0.0 0.0 3.0 3.0 3.0 3.0 0.0 0.0 618.3 585.0 585.0 585.0 0.0 0.0 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთის, ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტში შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონის, ცაგერის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში მომუშავეთა რიცხოვნობა 32.0 32.0 31.0 31.0 0.0 0.0 ხარჯები 610.5 580.0 580.0 580.0 0.0 0.0 468.8 420.0 425.0 425.0 0.0 0.0 7.8 5.0 5.0 5.0 0.0 0.0 510.3 595.0 595.0 595.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 17 00 გრანტი 735.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 16 00 სულ 524.4 შრომის ანაზღაურება 15 00 2018 წლის პროექტი საბიუჯეტო სახსრები სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომის, ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტში მომუშავეთა რიცხოვნობა 32.0 32.0 31.0 31.0 0.0 0.0 ხარჯები 507.3 588.0 591.0 591.0 0.0 0.0 391.2 425.0 425.0 425.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 129 კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 18 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები სულ გრანტი კრედიტი 7.0 4.0 4.0 0.0 0.0 908.2 860.0 860.0 860.0 0.0 0.0 33.0 33.0 32.0 32.0 0.0 0.0 840.0 840.0 840.0 0.0 0.0 520.0 520.0 520.0 0.0 0.0 33.2 20.0 20.0 20.0 0.0 0.0 594.9 625.0 625.0 625.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 33.0 33.0 32.0 32.0 0.0 0.0 ხარჯები 583.0 620.0 620.0 620.0 0.0 0.0 453.0 460.0 452.0 452.0 0.0 0.0 12.0 5.0 5.0 5.0 0.0 0.0 6,126.5 2,845.0 2,950.0 2,950.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 60.0 60.0 60.0 60.0 0.0 0.0 ხარჯები 6,046.1 2,833.0 2,935.0 2,935.0 0.0 0.0 1,581.3 1,515.0 1,510.0 1,510.0 0.0 0.0 80.4 12.0 15.0 15.0 0.0 0.0 1,599.7 1,215.0 1,250.0 1,250.0 0.0 0.0 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელის, ხაშურის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტში შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 21 00 3.0 2018 წლის პროექტი საბიუჯეტო სახსრები 875.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 20 00 2017 წლის გეგმა 572.6 შრომის ანაზღაურება 19 00 2016 წლის ფაქტი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი მომუშავეთა რიცხოვნობა 31.0 31.0 31.0 31.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,580.2 1,188.0 1,225.0 1,225.0 0.0 0.0 759.6 700.0 700.0 700.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა შრომის ანაზღაურება 19.6 27.0 25.0 25.0 0.0 0.0 22 00 საქართველოს დაზვერვის სამსახური 14,999.7 13,500.0 13,500.0 13,500.0 0.0 0.0 14,999.7 13,500.0 13,500.0 13,500.0 0.0 0.0 23 00 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 78,862.5 82,300.0 82,300.0 82,300.0 0.0 0.0 4,785.0 4,785.0 4,770.0 4,770.0 0.0 0.0 ხარჯები მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება 23 01 სახელმწიფო ფინანსების მართვა 73,290.0 71,215.0 71,215.0 0.0 0.0 54,365.0 54,365.0 54,365.0 0.0 0.0 2,383.6 9,010.0 11,085.0 11,085.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17,883.7 20,150.0 20,275.0 20,275.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 407.0 396.0 368.0 368.0 0.0 0.0 ხარჯები 17,381.4 17,150.0 17,510.0 17,510.0 0.0 0.0 9,446.5 8,800.0 8,800.0 8,800.0 0.0 0.0 502.3 3,000.0 2,765.0 2,765.0 0.0 0.0 34,638.3 33,800.0 33,800.0 33,800.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 23 02 76,478.8 60,337.5 შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება 130 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა მომუშავეთა რიცხოვნობა 3,568.0 ხარჯები კოდი დასახელება შრომის ანაზღაურება 23 03 3,600.0 0.0 0.0 34,309.4 28,800.0 27,800.0 27,800.0 0.0 0.0 26,800.0 26,800.0 0.0 0.0 6,000.0 6,000.0 0.0 0.0 ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია 17,933.4 18,555.0 18,430.0 18,430.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 670.0 670.0 660.0 660.0 0.0 0.0 ხარჯები 17,933.4 18,555.0 18,430.0 18,430.0 0.0 0.0 15,371.1 14,945.0 14,945.0 14,945.0 0.0 0.0 7,418.8 7,900.0 7,900.0 7,900.0 0.0 0.0 ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური უზრუნველყოფა მომუშავეთა რიცხოვნობა 99.0 99.0 99.0 99.0 0.0 0.0 ხარჯები 5,875.9 6,900.0 5,655.0 5,655.0 0.0 0.0 2,944.0 2,700.0 2,700.0 2,700.0 0.0 0.0 1,542.7 1,000.0 2,245.0 2,245.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 890.7 895.0 895.0 895.0 0.0 0.0 22.0 22.0 22.0 22.0 0.0 0.0 საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობა 881.1 885.0 820.0 820.0 0.0 0.0 436.6 370.0 370.0 370.0 0.0 0.0 9.6 10.0 75.0 75.0 0.0 0.0 97.6 1,000.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 19.0 30.0 21.0 21.0 0.0 0.0 ხარჯები 97.6 1,000.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 82.6 750.0 750.0 750.0 0.0 0.0 148,062.5 370,467.0 253,850.0 243,850.0 0.0 10,000.0 შრომის ანაზღაურება საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 804.0 804.0 804.0 804.0 0.0 0.0 105,368.3 133,149.0 141,575.0 132,935.0 0.0 8,640.0 14,439.9 11,800.0 13,588.0 13,588.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,312.4 5,157.0 4,275.0 2,915.0 0.0 1,360.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 32,380.9 232,161.0 108,000.0 108,000.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16,835.5 19,108.0 22,135.0 22,135.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება მომუშავეთა რიცხოვნობა 275.0 275.0 213.0 213.0 0.0 0.0 ხარჯები 15,305.7 18,608.0 21,955.0 21,955.0 0.0 0.0 5,248.2 4,700.0 4,760.0 4,760.0 0.0 0.0 1,529.6 500.0 180.0 180.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,175.3 1,067.0 1,210.0 1,210.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 63.0 63.0 58.0 58.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,170.8 1,067.0 1,205.0 1,205.0 0.0 0.0 917.6 840.0 840.0 840.0 0.0 0.0 3.9 0.0 5.0 5.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება 24 02 3,600.0 5,000.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 24 01 3,568.0 26,800.0 ვალდებულებების კლება 24 00 კრედიტი 328.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 23 06 გრანტი 32,056.7 შრომის ანაზღაურება 23 05 სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა შრომის ანაზღაურება 23 04 2018 წლის პროექტი საბიუჯეტო სახსრები ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 131 კოდი დასახელება გრანტი კრედიტი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,241.6 806.0 845.0 845.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 83.0 83.0 70.0 70.0 0.0 0.0 ხარჯები 707.7 540.0 645.0 645.0 0.0 0.0 სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს განვითარება 678.7 540.0 525.0 525.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 534.0 266.0 200.0 200.0 0.0 0.0 აკრედიტაციის პროცესის მართვა და განვითარება 149.3 140.0 140.0 140.0 0.0 0.0 14.0 14.0 14.0 14.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 24 05 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 06 სახელმწიფო ქონების მართვა 140.0 140.0 140.0 0.0 0.0 110.0 110.0 110.0 0.0 0.0 27,973.1 52,464.0 52,115.0 52,115.0 0.0 0.0 83.0 83.0 93.0 93.0 0.0 0.0 27,109.2 50,724.0 50,655.0 50,655.0 0.0 0.0 1,642.6 1,450.0 1,450.0 1,450.0 0.0 0.0 863.9 1,740.0 1,460.0 1,460.0 0.0 0.0 41,805.7 143,515.0 115,825.0 115,825.0 0.0 0.0 221.0 221.0 221.0 221.0 0.0 0.0 ხარჯები 9,821.8 7,815.0 7,825.0 7,825.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,496.3 2,860.0 2,860.0 2,860.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 31,983.7 135,700.0 108,000.0 108,000.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41,105.7 41,699.0 41,680.0 41,680.0 0.0 0.0 35.0 35.0 89.0 89.0 0.0 0.0 40,944.8 41,687.0 41,650.0 41,650.0 0.0 0.0 მეწარმეობის განვითარება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 24 08 149.3 141.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ვალდებულებების კლება 24 07 0.6 2018 წლის პროექტი სულ შრომის ანაზღაურება 24 04 2017 წლის გეგმა საბიუჯეტო სახსრები ვალდებულებების კლება 24 03 2016 წლის ფაქტი 895.5 900.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 160.8 12.0 30.0 30.0 0.0 0.0 საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება 9,361.5 8,208.0 5,020.0 5,020.0 0.0 0.0 30.0 30.0 30.0 30.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები 7,719.1 5,408.0 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 1,256.9 400.0 400.0 400.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,245.1 2,339.0 1,020.0 1,020.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 397.2 461.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,630.9 2,000.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 1,630.9 2,000.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,500.0 2,500.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 16.0 16.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 0.0 2,480.0 2,480.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 24 09 საქართველოს მიერ საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების ფარგლებში საქართველოს აეროპორტებში "გათავისუფლებული ფრენების" მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება (მათ შორის, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა 24 10 ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის მშენებლობის ხელშეწყობა ხარჯები 132 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა საზღვაო პროფესიული განათლების ხელშეწყობა კოდი დასახელება სულ გრანტი კრედიტი 0.0 643.0 643.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 20.0 0.0 0.0 425.3 380.0 380.0 380.0 0.0 0.0 425.3 380.0 380.0 380.0 0.0 0.0 163.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 334.8 5,000.0 10,000.0 0.0 0.0 10,000.0 ხარჯები 334.8 4,700.0 8,640.0 0.0 0.0 8,640.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 300.0 1,360.0 0.0 0.0 1,360.0 48.9 80.0 0.0 0.0 0.0 0.0 48.9 80.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 96,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 96,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,975.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,975.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 965,842.5 1,258,047.0 1,830,000.0 720,700.0 34,500.0 1,074,800.0 376.0 376.0 361.0 361.0 0.0 0.0 405,418.8 344,598.5 451,149.0 233,049.0 19,700.0 198,400.0 შრომის ანაზღაურება 24 11 ხარჯები შრომის ანაზღაურება 24 12 საქართველოს ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის პროექტი (IBRD) 24 14 ბაქო - თბილისი - ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობისათვის მარაბდა ახალქალაქი - კარწახის მონაკვეთზე კერძო საკუთრებაში არსებული მიწების გამოსყიდვა- კომპენსაცია 24 15 ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის მშენებლობისათვის ანაკლიის ტერიტორიაზე (სამოქმედო გეგმის ფარგლებში) კერძო საკუთრებაში არსებული მიწების გამოსყიდვა - კომპენსაცია 24 16 სათხილამურო ინფრასტრუქტურის განვითარება ზემო სვანეთში (Government of France) 25 00 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა არაფინანსური აქტივების ზრდა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 25 01 8,356.1 7,970.0 7,970.0 7,970.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 407,117.3 680,036.0 1,109,951.0 401,651.0 14,800.0 693,500.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 143,952.0 213,412.5 258,900.0 76,000.0 0.0 182,900.0 ვალდებულებების კლება 9,354.4 20,000.0 10,000.0 10,000.0 0.0 0.0 6,491.0 4,880.0 4,880.0 4,880.0 0.0 0.0 160.0 160.0 150.0 150.0 0.0 0.0 რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 02 საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები მომუშავეთა რიცხოვნობა 5,636.1 4,829.0 4,829.0 4,829.0 0.0 0.0 3,622.0 3,420.0 3,420.0 3,420.0 0.0 0.0 854.9 51.0 51.0 51.0 0.0 0.0 529,797.2 849,177.0 1,283,200.0 516,100.0 15,300.0 751,800.0 216.0 216.0 211.0 211.0 0.0 0.0 114,659.0 149,192.0 163,300.0 104,500.0 500.0 58,300.0 4,734.1 4,550.0 4,550.0 4,550.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 405,890.5 679,985.0 1,109,900.0 401,600.0 14,800.0 693,500.0 ვალდებულებების კლება 9,247.6 20,000.0 10,000.0 10,000.0 0.0 0.0 6,265.5 6,012.0 6,000.0 6,000.0 0.0 0.0 216.0 216.0 211.0 211.0 0.0 0.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება 25 02 01 2018 წლის პროექტი საბიუჯეტო სახსრები საავტომობილო გზების პროგრამების მართვა მომუშავეთა რიცხოვნობა 133 კოდი დასახელება გრანტი კრედიტი 5,912.0 5,950.0 5,950.0 0.0 0.0 4,734.1 4,550.0 4,550.0 4,550.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 141.7 100.0 50.0 50.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 252,597.5 416,285.0 477,200.0 346,000.0 0.0 131,200.0 ხარჯები 69,502.9 78,800.0 95,250.0 86,850.0 0.0 8,400.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 173,989.6 317,485.0 371,950.0 249,150.0 0.0 122,800.0 ვალდებულებების კლება 9,105.0 20,000.0 10,000.0 10,000.0 0.0 0.0 270,934.2 426,880.0 800,000.0 164,100.0 15,300.0 620,600.0 ხარჯები 39,033.2 64,480.0 62,100.0 11,700.0 500.0 49,900.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 231,759.2 362,400.0 737,900.0 152,400.0 14,800.0 570,700.0 141.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 213,730.8 176,190.0 262,000.0 118,700.0 2,200.0 141,100.0 211,865.6 173,977.5 261,000.0 118,700.0 2,200.0 140,100.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 365.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 1,500.0 2,212.5 1,000.0 0.0 0.0 1,000.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 166,081.2 183,950.0 254,920.0 69,020.0 14,700.0 171,200.0 ხარჯები 31,108.0 14,300.0 19,720.0 5,020.0 14,700.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 134,973.2 169,650.0 235,200.0 64,000.0 0.0 171,200.0 26,279.7 43,850.0 25,000.0 12,000.0 2,300.0 10,700.0 ხარჯები 18,800.9 2,300.0 2,300.0 0.0 2,300.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 7,478.8 41,550.0 22,700.0 12,000.0 0.0 10,700.0 23,462.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23,349.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა ვალდებულებების კლება 25 03 რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია ხარჯები ვალდებულებების კლება 25 04 25 05 25 06 წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება 26 00 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები 106.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 102,608.9 62,015.0 62,000.0 60,000.0 0.0 2,000.0 1,753.0 1,665.0 1,602.0 1,602.0 0.0 0.0 69,516.9 56,849.5 57,165.0 55,165.0 0.0 2,000.0 38,048.0 35,517.0 35,295.0 35,295.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,018.9 5,165.5 4,835.0 4,835.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 25,073.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38,382.6 7,485.0 7,470.0 7,470.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 26 01 6,123.0 2018 წლის პროექტი სულ შრომის ანაზღაურება 25 02 03 2017 წლის გეგმა საბიუჯეტო სახსრები ხარჯები 25 02 02 2016 წლის ფაქტი სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ შორის, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება მომუშავეთა რიცხოვნობა 230.0 213.0 201.0 201.0 0.0 0.0 ხარჯები 11,923.9 7,290.0 7,405.0 7,405.0 0.0 0.0 4,141.9 3,910.0 3,910.0 3,910.0 0.0 0.0 1,385.6 195.0 65.0 65.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 134 დასახელება 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა ვალდებულებების კლება 25,073.1 კოდი 26 02 სულ გრანტი კრედიტი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35,048.9 35,000.0 35,000.0 35,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 860.0 860.0 860.0 860.0 0.0 0.0 ხარჯები 33,428.2 33,006.0 33,005.0 33,005.0 0.0 0.0 25,491.5 24,732.0 24,730.0 24,730.0 0.0 0.0 1,620.7 1,994.0 1,995.0 1,995.0 0.0 0.0 6,745.0 7,450.0 7,445.0 7,445.0 0.0 0.0 გამოძიებაზე ზედამხედველობის, სახელმწიფო ბრალდების მხარდაჭერის, დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლისა და პრევენციის პროგრამა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 03 ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის, მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა მომუშავეთა რიცხოვნობა 410.0 385.0 385.0 385.0 0.0 0.0 ხარჯები 5,878.8 5,350.0 5,400.0 5,400.0 0.0 0.0 4,047.2 3,560.0 3,560.0 3,560.0 0.0 0.0 866.3 2,100.0 2,045.0 2,045.0 0.0 0.0 2,429.3 1,885.0 1,875.0 1,875.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 69.0 60.0 60.0 60.0 0.0 0.0 ხარჯები 2,429.3 1,880.0 1,870.0 1,870.0 0.0 0.0 955.8 870.0 870.0 870.0 0.0 0.0 0.0 5.0 5.0 5.0 0.0 0.0 2,278.4 2,135.0 2,135.0 2,135.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 04 საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სისტემის თანამშრომელთა გადამზადება და სასწავლო ცენტრის განვითარება შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 05 ელექტრონული მმართველობის განვითარება მომუშავეთა რიცხოვნობა 48.0 43.0 43.0 43.0 0.0 0.0 ხარჯები 2,268.0 2,135.0 2,135.0 2,135.0 0.0 0.0 1,419.8 1,445.0 1,425.0 1,425.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ერთიანი სახელმწიფო საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარება 1,695.3 590.0 590.0 590.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 26 06 მომუშავეთა რიცხოვნობა 61.0 51.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,304.1 200.0 320.0 320.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 26 07 1,195.3 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 391.3 390.0 270.0 270.0 0.0 0.0 დანაშაულის პრევენცია და ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაცია 1,468.7 1,285.0 1,285.0 1,285.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 75.0 53.0 53.0 53.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,443.4 1,278.5 1,280.0 1,280.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 26 08 796.3 800.0 800.0 800.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25.3 6.5 5.0 5.0 0.0 0.0 იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა 1,985.6 3,800.0 4,200.0 4,200.0 0.0 0.0 1,985.6 3,500.0 3,750.0 3,750.0 0.0 0.0 ხარჯები 26 09 2018 წლის პროექტი საბიუჯეტო სახსრები არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 300.0 450.0 450.0 0.0 0.0 მიწის ბაზრის განვითარება (WB) 40.7 2,385.0 2,000.0 0.0 0.0 2,000.0 40.7 2,210.0 2,000.0 0.0 0.0 2,000.0 ხარჯები 135 კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 10 სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა 0.0 11,435.2 2018 წლის პროექტი სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 175.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,715.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,719.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,099.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,099.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 143,029.4 139,100.0 145,000.0 145,000.0 0.0 0.0 სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა 27 00 საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო ხარჯები მომუშავეთა რიცხოვნობა 4,967.0 4,947.0 4,470.0 4,470.0 0.0 0.0 ხარჯები 127,483.2 124,027.0 125,858.0 125,858.0 0.0 0.0 67,487.3 64,735.0 65,335.0 65,335.0 0.0 0.0 15,497.8 15,073.0 19,142.0 19,142.0 0.0 0.0 48.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 134,154.9 131,970.0 138,600.0 138,600.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 4,587.0 4,587.0 4,175.0 4,175.0 0.0 0.0 ხარჯები 118,976.2 117,170.0 119,600.0 119,600.0 0.0 0.0 62,243.2 60,500.0 61,730.0 61,730.0 0.0 0.0 15,130.3 14,800.0 19,000.0 19,000.0 0.0 0.0 48.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 114,010.1 112,670.0 114,600.0 114,600.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება 27 01 01 2017 წლის გეგმა ხარჯები 26 12 27 01 2016 წლის ფაქტი პენიტენციური სისტემის პოლიტიკის შემუშავება, მართვა და ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა ყოფითი პირობების გაუმჯობესება მომუშავეთა რიცხოვნობა 4,587.0 4,587.0 4,175.0 4,175.0 0.0 0.0 ხარჯები 113,961.7 112,670.0 114,600.0 114,600.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 62,243.2 60,500.0 61,730.0 61,730.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 48.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,014.5 4,500.0 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 27 01 02 ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა ეკვივალენტური სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა 5,014.5 4,500.0 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 27 01 03 პენიტენციური სისტემის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება 15,130.3 14,800.0 19,000.0 19,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 15,130.3 14,800.0 19,000.0 19,000.0 0.0 0.0 27 02 სრულყოფილი პრობაციის სისტემა 7,430.7 6,130.0 5,400.0 5,400.0 0.0 0.0 367.0 347.0 276.0 276.0 0.0 0.0 ხარჯები მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები 7,069.5 5,870.0 5,268.0 5,268.0 0.0 0.0 5,012.7 4,000.0 3,370.0 3,370.0 0.0 0.0 361.2 260.0 132.0 132.0 0.0 0.0 1,443.7 1,000.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 13.0 13.0 19.0 19.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,437.5 987.0 990.0 990.0 0.0 0.0 231.5 235.0 235.0 235.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 03 სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემისათვის თანამშრომელთა მომზადება და პროფესიული განვითარება შრომის ანაზღაურება 136 კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 28 00 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო მომუშავეთა რიცხოვნობა კრედიტი 13.0 10.0 10.0 0.0 0.0 110,000.0 114,000.0 114,000.0 0.0 0.0 775.0 775.0 0.0 0.0 113,897.0 113,897.0 0.0 0.0 7,970.9 7,929.0 7,964.0 7,964.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,464.0 918.0 103.0 103.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 75.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 106,781.8 109,615.0 113,615.0 113,615.0 0.0 0.0 755.0 770.0 770.0 770.0 0.0 0.0 105,245.5 108,715.0 113,515.0 113,515.0 0.0 0.0 საგარეო პოლიტიკის განხორციელება შრომის ანაზღაურება 7,867.6 7,821.0 7,851.0 7,851.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,461.6 900.0 100.0 100.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 74.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100,615.8 104,515.0 108,490.0 108,490.0 0.0 0.0 საგარეო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა მომუშავეთა რიცხოვნობა 753.0 768.0 768.0 768.0 0.0 0.0 ხარჯები 99,079.5 103,615.0 108,390.0 108,390.0 0.0 0.0 7,816.8 7,770.0 7,800.0 7,800.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,461.6 900.0 100.0 100.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 74.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,066.2 5,000.0 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 6,066.2 5,000.0 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 99.8 100.0 125.0 125.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 28 01 02 საერთაშორისო ორგანიზაციებში არსებული ფინანსური ვალდებულებების უზრუნველყოფა 28 01 03 საერთაშორისო ხელშეკრულებების და სხვა დოკუმენტების თარგმნა და დამოწმება ხარჯები მომუშავეთა რიცხოვნობა 2.0 2.0 2.0 2.0 0.0 0.0 ხარჯები 99.8 100.0 125.0 125.0 0.0 0.0 50.8 51.0 51.0 51.0 0.0 0.0 326.3 385.0 385.0 385.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში მომუშავეთა რიცხოვნობა 5.0 5.0 5.0 5.0 0.0 0.0 ხარჯები 323.4 367.0 382.0 382.0 0.0 0.0 103.3 108.0 113.0 113.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.4 18.0 3.0 3.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 745,977.2 748,000.0 702,000.0 680,000.0 0.0 22,000.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 42,257.0 42,257.0 41,992.0 41,992.0 0.0 0.0 ხარჯები 707,286.0 707,078.0 671,646.0 649,646.0 0.0 22,000.0 შრომის ანაზღაურება 407,594.3 378,895.0 379,899.0 379,899.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 38,174.5 40,922.0 30,354.0 30,354.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 336.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 29 01 გრანტი 775.0 ხარჯები 29 00 107,108.2 სულ 109,082.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 28 02 6.2 2018 წლის პროექტი საბიუჯეტო სახსრები 760.0 შრომის ანაზღაურება 28 01 01 2017 წლის გეგმა 105,568.8 ხარჯები 28 01 2016 წლის ფაქტი თავდაცვის მართვა 180.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 491,552.2 466,067.0 312,375.0 312,375.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 37,884.0 37,850.0 37,900.0 37,900.0 0.0 0.0 ხარჯები 488,485.5 461,202.0 312,375.0 312,375.0 0.0 0.0 137 კოდი დასახელება შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება 29 02 პროფესიული სამხედრო განათლება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები 29 06 294,215.0 294,215.0 0.0 0.0 4,865.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18,677.5 43,098.0 43,452.0 43,452.0 0.0 0.0 1,818.0 1,855.0 1,661.0 1,661.0 0.0 0.0 43,076.0 0.0 0.0 35,872.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 447.8 542.0 376.0 376.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 49,237.6 53,757.0 54,600.0 54,600.0 0.0 0.0 ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა მომუშავეთა რიცხოვნობა 547.0 547.0 544.0 544.0 0.0 0.0 ხარჯები 48,389.9 53,357.0 53,928.0 53,928.0 0.0 0.0 4,254.7 4,471.0 4,471.0 4,471.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 836.7 400.0 672.0 672.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 11.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,778.6 9,743.0 9,540.0 9,540.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 49.0 49.0 31.0 31.0 0.0 0.0 ხარჯები 2,086.6 5,300.0 4,216.0 4,216.0 0.0 0.0 956.0 999.0 806.0 806.0 0.0 0.0 მართვის, კონტროლის, კავშირგაბმულობის და კომპიუტერული სისტემები არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,692.0 4,443.0 5,324.0 5,324.0 0.0 0.0 ინფრასტრუქტურის განვითარება 20,154.1 32,069.0 21,000.0 21,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,361.3 2,500.0 500.0 500.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 18,792.8 29,569.0 20,500.0 20,500.0 0.0 0.0 საერთაშორისო სამშვიდობო მისიები 39,159.5 35,270.0 40,445.0 40,445.0 0.0 0.0 39,159.5 35,270.0 40,445.0 40,445.0 0.0 0.0 305.6 728.0 765.0 765.0 0.0 0.0 35,187.4 28,322.0 28,322.0 28,322.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 1,959.0 1,956.0 1,856.0 1,856.0 0.0 0.0 ხარჯები 25,423.5 27,279.0 27,279.0 27,279.0 0.0 0.0 სამეცნიერო კვლევა და სამხედრო მრეწველობის განვითარება 14,527.2 18,548.0 18,548.0 18,548.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9,277.1 1,043.0 1,043.0 1,043.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 336.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 150.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19,000.0 19,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19,000.0 19,000.0 0.0 0.0 2,852.4 1,674.0 151,266.0 151,266.0 0.0 0.0 1,773.2 1,614.0 148,827.0 148,827.0 0.0 0.0 94.0 0.0 25,222.0 25,222.0 0.0 0.0 1,079.1 60.0 2,439.0 2,439.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 82,377.8 78,000.0 22,000.0 0.0 0.0 22,000.0 82,377.8 78,000.0 22,000.0 0.0 0.0 22,000.0 თავდაცვის შესაძლებლობების შენარჩუნება / განვითარება ხარჯები ლოგისტიკური უზრუნველყოფა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება 29 10 318,642.0 43,076.0 შრომის ანაზღაურება 29 09 კრედიტი 35,872.0 შრომის ანაზღაურება 29 08 გრანტი 42,556.0 ხარჯები 29 07 3,048.9 სულ 35,507.0 შრომის ანაზღაურება 29 05 375,895.7 2018 წლის პროექტი საბიუჯეტო სახსრები 18,228.7 შრომის ანაზღაურება 29 04 2017 წლის გეგმა 11,561.0 შრომის ანაზღაურება 29 03 2016 წლის ფაქტი საქართველოს შეიარაღებული ძალების შესაძლებლობის გაძლიერება (SG) ხარჯები 138 კოდი დასახელება 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 30 00 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 589,530.7 29,908.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება 30 01 საზოგადოებრივი წესრიგი, სახელმწიფო საზღვრის დაცვა და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები 585,000.0 605,000.0 605,000.0 0.0 0.0 29,908.0 29,766.0 29,766.0 0.0 0.0 574,294.4 554,422.0 569,738.0 569,738.0 0.0 0.0 394,206.1 384,990.0 390,800.0 390,800.0 0.0 0.0 15,211.3 30,528.0 35,262.0 35,262.0 0.0 0.0 25.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 507,867.6 506,610.0 506,610.0 506,610.0 0.0 0.0 23,485.0 23,485.0 23,485.0 23,485.0 0.0 0.0 482,110.0 492,410.0 492,410.0 0.0 0.0 337,150.0 337,150.0 0.0 0.0 10,828.3 24,500.0 14,200.0 14,200.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10,168.7 10,160.0 10,160.0 10,160.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 1,293.0 1,293.0 1,178.0 1,178.0 0.0 0.0 ხარჯები 10,097.9 10,110.0 10,110.0 10,110.0 0.0 0.0 8,585.0 8,195.0 8,195.0 8,195.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 49.8 50.0 50.0 50.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 21.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,586.1 6,170.0 6,170.0 6,170.0 0.0 0.0 ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა (მათ შორის ქონების), დიპლომატიური წარმომადგენლობების, ეროვნული საგანძურის დაცვის და უსაფრთხოების დონის ამაღლება შრომის ანაზღაურება სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება, გადამზადება, საარქივო ფონდების დიგიტალიზაცია, სამეცნიეროკვლევითი საქმიანობა და მოქალაქეთა მომსახურება მომუშავეთა რიცხოვნობა 150.0 150.0 124.0 124.0 0.0 0.0 ხარჯები 6,346.5 5,830.0 5,784.0 5,784.0 0.0 0.0 2,947.6 2,825.0 2,825.0 2,825.0 0.0 0.0 239.6 340.0 386.0 386.0 0.0 0.0 5,589.6 3,650.0 3,650.0 3,650.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 36.0 36.0 35.0 35.0 0.0 0.0 ხარჯები 5,585.0 3,620.0 3,650.0 3,650.0 0.0 0.0 655.5 630.0 630.0 630.0 0.0 0.0 4.7 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 400.2 310.0 310.0 310.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემისა და საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით უზრუნველყოფა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 05 კრედიტი 334,150.0 ვალდებულებების კლება 30 04 გრანტი 497,035.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 03 სულ 341,150.6 შრომის ანაზღაურება 30 02 2018 წლის პროექტი საბიუჯეტო სახსრები სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნა და მართვა მომუშავეთა რიცხოვნობა 8.0 8.0 8.0 8.0 0.0 0.0 ხარჯები 347.3 302.0 304.0 304.0 0.0 0.0 208.3 200.0 200.0 200.0 0.0 0.0 52.9 8.0 6.0 6.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 139 კოდი 30 06 დასახელება სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლება 78,100.0 78,100.0 0.0 0.0 4,936.0 4,936.0 4,936.0 0.0 0.0 57,480.0 57,480.0 0.0 0.0 40,659.2 38,990.0 41,800.0 41,800.0 0.0 0.0 4,036.0 5,600.0 20,620.0 20,620.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 103,950.8 118,000.0 123,000.0 123,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 3,850.0 3,850.0 3,850.0 3,850.0 0.0 0.0 ხარჯები 101,423.3 115,850.0 114,800.0 114,800.0 0.0 0.0 73,818.8 76,000.0 76,000.0 76,000.0 0.0 0.0 2,521.2 2,150.0 8,200.0 8,200.0 0.0 0.0 საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ვალდებულებების კლება 6.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სახელმწიფო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა 103,950.8 118,000.0 108,575.0 108,575.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 3,850.0 3,850.0 3,452.0 3,452.0 0.0 0.0 ხარჯები 101,423.3 115,850.0 100,675.0 100,675.0 0.0 0.0 73,818.8 76,000.0 69,600.0 69,600.0 0.0 0.0 2,521.2 2,150.0 7,900.0 7,900.0 0.0 0.0 6.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14,425.0 14,425.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 398.0 398.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 0.0 14,125.0 14,125.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,400.0 6,400.0 0.0 0.0 0.0 0.0 300.0 300.0 0.0 0.0 950,407.4 1,116,165.0 1,178,770.0 1,061,980.0 86,490.0 30,300.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 1,660.0 1,657.0 1,366.0 1,366.0 0.0 0.0 ხარჯები 906,555.1 1,033,992.0 1,087,233.0 1,000,928.0 86,305.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება ოპერატიულ-ტექნიკური საქმიანობის ხელშეწყობა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო შრომის ანაზღაურება 22,998.1 21,921.0 20,666.0 20,666.0 0.0 0.0 43,691.2 82,173.0 71,237.0 61,052.0 185.0 10,000.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 20,300.0 0.0 0.0 20,300.0 ვალდებულებების კლება 161.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28,712.0 26,929.0 28,090.0 28,090.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 687.0 684.0 581.0 581.0 0.0 0.0 ხარჯები 24,351.1 26,068.0 26,915.0 26,915.0 0.0 0.0 9,935.5 9,440.0 9,212.0 9,212.0 0.0 0.0 4,360.7 861.0 1,175.0 1,175.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება 32 02 კრედიტი 52,450.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 01 გრანტი 4,936.0 შრომის ანაზღაურება 32 00 58,100.0 სულ 54,882.6 ვალდებულებების კლება 31 02 58,918.6 2018 წლის პროექტი საბიუჯეტო სახსრები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 01 2017 წლის გეგმა მომუშავეთა რიცხოვნობა შრომის ანაზღაურება 31 00 2016 წლის ფაქტი ზოგადი განათლება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 572,204.5 650,188.0 681,075.0 681,075.0 0.0 0.0 259.0 259.0 125.0 125.0 0.0 0.0 572,140.7 649,966.0 681,020.0 681,020.0 0.0 0.0 3,421.3 3,200.0 2,182.0 2,182.0 0.0 0.0 140 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა არაფინანსური აქტივების ზრდა 63.9 32 02 01 ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსება 32 02 02 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა მომუშავეთა რიცხოვნობა კოდი დასახელება სულ გრანტი კრედიტი 222.0 55.0 55.0 0.0 0.0 517,090.1 575,500.0 598,900.0 598,900.0 0.0 0.0 517,090.1 575,500.0 598,900.0 598,900.0 0.0 0.0 12,974.2 11,990.0 11,895.0 11,895.0 0.0 0.0 35.0 35.0 35.0 35.0 0.0 0.0 12,942.7 11,950.0 11,875.0 11,875.0 0.0 0.0 666.2 650.0 650.0 650.0 0.0 0.0 31.4 40.0 20.0 20.0 0.0 0.0 11,912.0 12,650.0 12,820.0 12,820.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 224.0 224.0 90.0 90.0 0.0 0.0 ხარჯები 11,887.4 12,480.0 12,810.0 12,810.0 0.0 0.0 2,755.1 2,550.0 1,532.0 1,532.0 0.0 0.0 ხარჯები ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 02 03 2018 წლის პროექტი საბიუჯეტო სახსრები უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 24.6 170.0 10.0 10.0 0.0 0.0 32 02 04 წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება 542.5 615.0 730.0 730.0 0.0 0.0 542.5 615.0 730.0 730.0 0.0 0.0 32 02 05 განსაკუთრებით ნიჭიერ მოსწავლეთა საგანმანათლებლო და საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა 220.0 220.0 240.0 240.0 0.0 0.0 220.0 220.0 240.0 240.0 0.0 0.0 32 02 06 მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა 7,304.1 16,900.0 22,980.0 22,980.0 0.0 0.0 7,299.5 16,900.0 22,980.0 22,980.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 დავისვენოთ და ვისწავლოთ ერთად 702.0 1,200.0 2,800.0 2,800.0 0.0 0.0 702.0 1,200.0 2,800.0 2,800.0 0.0 0.0 2,372.9 3,140.0 3,140.0 3,140.0 0.0 0.0 2,372.9 3,140.0 3,140.0 3,140.0 0.0 0.0 355.2 205.0 210.0 210.0 0.0 0.0 355.2 205.0 210.0 210.0 0.0 0.0 21.5 550.0 630.0 630.0 0.0 0.0 ხარჯები 21.5 538.0 605.0 605.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 12.0 25.0 25.0 0.0 0.0 18,176.5 19,500.0 20,100.0 20,100.0 0.0 0.0 18,176.5 19,500.0 20,100.0 20,100.0 0.0 0.0 0.0 4,000.0 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 0.0 4,000.0 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 533.5 718.0 630.0 630.0 0.0 0.0 ხარჯები 530.3 718.0 630.0 630.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები ხარჯები ხარჯები 32 02 07 ხარჯები 32 02 08 ოკუპირებული რეგიონების პედაგოგებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარება 32 02 09 ბრალდებული და მსჯავრდებული პირებისათვის ზოგადი განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა 32 02 10 ეროვნული სასწავლო გეგმების დანერგვა და მონიტორინგი ხარჯები ხარჯები 32 02 11 საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა ხარჯები 32 02 12 სკოლების საგრანტო დაფინანსება ხარჯები 32 02 13 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა 141 კოდი დასახელება 32 02 14 ელექტრონული სწავლება (e Learning) 32 03 პროფესიული განათლება ხარჯები 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 37,985.0 0.0 0.0 19.0 19.0 11.0 11.0 0.0 0.0 20,993.2 29,095.0 37,500.0 37,500.0 0.0 0.0 418.6 270.0 270.0 270.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 172.6 485.0 485.0 485.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18,758.5 27,200.0 35,500.0 35,500.0 0.0 0.0 18,675.4 26,800.0 35,100.0 35,100.0 0.0 0.0 128.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 81.5 400.0 400.0 400.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 185.0 185.0 0.0 0.0 0.0 200.0 185.0 185.0 0.0 0.0 2,408.9 2,180.0 2,300.0 2,300.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 19.0 19.0 11.0 11.0 0.0 0.0 ხარჯები 2,317.8 2,095.0 2,215.0 2,215.0 0.0 0.0 289.7 270.0 270.0 270.0 0.0 0.0 91.1 85.0 85.0 85.0 0.0 0.0 120,036.7 128,859.0 135,125.0 135,125.0 0.0 0.0 პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობა 32 03 02 მსჯავრდებული პირებისათვის და ყოფილი პატიმრებისათვის პროფესიული განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა 32 03 03 ეროვნული უმცირესობების პროფესიული გადამზადება ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა უმაღლესი განათლება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 180.0 180.0 155.0 155.0 0.0 0.0 119,116.6 128,420.0 134,555.0 134,555.0 0.0 0.0 3,773.3 3,550.0 3,520.0 3,520.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 769.8 439.0 570.0 570.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 150.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12,915.8 11,840.0 11,810.0 11,810.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 168.0 168.0 143.0 143.0 0.0 0.0 ხარჯები 12,714.4 11,426.0 11,260.0 11,260.0 0.0 0.0 3,497.1 3,200.0 3,170.0 3,170.0 0.0 0.0 201.4 414.0 550.0 550.0 0.0 0.0 94,328.6 110,074.0 114,875.0 114,875.0 0.0 0.0 94,233.3 110,074.0 114,875.0 114,875.0 0.0 0.0 95.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 246.5 180.0 180.0 180.0 0.0 0.0 ხარჯები 246.5 165.0 170.0 170.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 15.0 10.0 10.0 0.0 0.0 საზღვარგარეთ განათლების მიღების ხელშეწყობა 5,951.6 6,765.0 6,910.0 6,910.0 0.0 0.0 12.0 12.0 12.0 12.0 0.0 0.0 გამოცდების ორგანიზება შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტები და ახალგაზრდების წახალისება ხარჯები ვალდებულებების კლება 32 04 04 კრედიტი 37,985.0 შრომის ანაზღაურება 32 04 03 გრანტი 3,000.0 ხარჯები 32 04 02 3,000.0 სულ 29,580.0 შრომის ანაზღაურება 32 04 01 0.0 2018 წლის პროექტი საბიუჯეტო სახსრები 0.0 ხარჯები 32 04 2017 წლის გეგმა 21,167.4 მომუშავეთა რიცხოვნობა 32 03 01 2016 წლის ფაქტი უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა მომუშავეთა რიცხოვნობა 142 კოდი დასახელება გრანტი კრედიტი 6,755.0 6,900.0 6,900.0 0.0 0.0 276.2 350.0 350.0 350.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 11.4 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა 6,414.2 0.0 1,350.0 1,350.0 0.0 0.0 ხარჯები 5,802.2 0.0 1,350.0 1,350.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 557.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 54.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 180.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 180.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 62,615.4 61,440.0 62,600.0 62,600.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 458.0 458.0 453.0 453.0 0.0 0.0 ხარჯები 58,782.4 58,556.0 59,733.0 59,733.0 0.0 0.0 4,425.4 4,361.0 4,382.0 4,382.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,833.1 2,884.0 2,867.0 2,867.0 0.0 0.0 სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა 33,752.2 32,255.0 32,280.0 32,280.0 0.0 0.0 40.0 40.0 40.0 40.0 0.0 0.0 32,886.7 31,540.0 31,560.0 31,560.0 0.0 0.0 798.8 720.0 720.0 720.0 0.0 0.0 865.6 715.0 720.0 720.0 0.0 0.0 5,093.4 4,035.0 5,170.0 5,170.0 0.0 0.0 32 04 06 უმაღლესი განათლების ხარისხის განვითარების ხელშეწყობა 32 05 მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 05 02 სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები მომუშავეთა რიცხოვნობა 382.0 382.0 377.0 377.0 0.0 0.0 ხარჯები 4,185.5 3,951.0 5,098.0 5,098.0 0.0 0.0 2,724.3 2,736.0 2,757.0 2,757.0 0.0 0.0 907.9 84.0 72.0 72.0 0.0 0.0 1,059.1 1,100.0 1,100.0 1,100.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 36.0 36.0 36.0 36.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,030.2 1,040.0 1,050.0 1,050.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 05 03 სოფლის მეურნეობის დარგში მეცნიერთა ხელშეწყობა შრომის ანაზღაურება 32 05 04 902.3 905.0 905.0 905.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 29.0 60.0 50.0 50.0 0.0 0.0 სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა 21,254.9 23,650.0 23,650.0 23,650.0 0.0 0.0 ხარჯები 19,229.9 21,625.0 21,625.0 21,625.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,024.9 2,025.0 2,025.0 2,025.0 0.0 0.0 399.5 400.0 400.0 400.0 0.0 0.0 399.5 400.0 400.0 400.0 0.0 0.0 1,056.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,050.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,242.1 5,134.0 4,950.0 4,950.0 0.0 0.0 4,158.1 5,092.0 4,925.0 4,925.0 0.0 0.0 32 05 05 მეცნიერების პოპულარიზაცია 32 05 06 ქიმიის 48-ე საერთაშორისო ოლიმპიადის ჩატარება ხარჯები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 06 5,940.2 2018 წლის პროექტი სულ შრომის ანაზღაურება 32 05 01 2017 წლის გეგმა საბიუჯეტო სახსრები ხარჯები 32 04 05 2016 წლის ფაქტი ინკლუზიური განათლება ხარჯები 143 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა არაფინანსური აქტივების ზრდა 75.0 ვალდებულებების კლება კოდი 32 07 დასახელება საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 07 01 საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და მოსწავლეების/სტუდენტების ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 32 07 02 32 07 02 01 32 07 02 02 2018 წლის პროექტი სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 42.0 25.0 25.0 0.0 0.0 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 79,064.8 115,980.0 97,210.0 97,210.0 0.0 0.0 57.0 57.0 41.0 41.0 0.0 0.0 44,759.9 43,930.0 41,365.0 41,365.0 0.0 0.0 1,024.0 1,100.0 1,100.0 1,100.0 0.0 0.0 34,304.9 72,050.0 55,845.0 55,845.0 0.0 0.0 25,676.1 27,160.0 26,210.0 26,210.0 0.0 0.0 57.0 57.0 41.0 41.0 0.0 0.0 25,649.6 24,610.0 24,660.0 24,660.0 0.0 0.0 1,024.0 1,100.0 1,100.0 1,100.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 26.5 2,550.0 1,550.0 1,550.0 0.0 0.0 საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება 53,388.7 88,820.0 71,000.0 71,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 19,110.3 19,320.0 16,705.0 16,705.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 34,278.4 69,500.0 54,295.0 54,295.0 0.0 0.0 ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება 38,149.8 61,900.0 60,000.0 60,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 11,186.1 6,900.0 12,105.0 12,105.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 26,963.7 55,000.0 47,895.0 47,895.0 0.0 0.0 პროფესიული საგანანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება 9,869.7 16,000.0 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 3,541.6 3,000.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,328.1 13,000.0 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 32 07 02 03 უმაღლესი და სამეცნიერო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება 4,382.7 7,420.0 3,000.0 3,000.0 0.0 0.0 4,382.7 7,420.0 3,000.0 3,000.0 0.0 0.0 32 07 02 04 სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების ინფრასტრუქტურის განვითარება 986.5 1,500.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 32 07 02 05 32 08 ხარჯები 0.0 0.0 200.0 200.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 986.5 1,500.0 800.0 800.0 0.0 0.0 0.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 2,000.0 400.0 400.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 1,600.0 1,600.0 0.0 0.0 62,364.4 93,055.0 101,235.0 14,745.0 86,490.0 0.0 ხარჯები 62,253.1 92,865.0 101,020.0 14,715.0 86,305.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 111.3 190.0 215.0 30.0 185.0 0.0 საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლაპატრონობის სისტემის განვითარება ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს მეორე პროექტი 144 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 0.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა კოდი 32 09 32 10 33 00 დასახელება სულ გრანტი კრედიტი 4,000.0 10,200.0 200.0 0.0 10,000.0 0.0 0.0 200.0 200.0 0.0 0.0 0.0 4,000.0 10,000.0 0.0 0.0 10,000.0 0.0 1,000.0 20,300.0 0.0 0.0 20,300.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 1,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 20,300.0 0.0 0.0 20,300.0 128,847.7 99,615.0 116,500.0 116,500.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 6,964.0 7,976.0 6,762.0 6,762.0 0.0 0.0 ხარჯები 123,627.0 90,414.0 108,005.0 108,005.0 0.0 0.0 55,954.6 57,867.0 56,440.0 56,440.0 0.0 0.0 5,216.8 9,201.0 8,487.0 8,487.0 0.0 0.0 3.9 0.0 8.0 8.0 0.0 0.0 5,376.7 5,045.0 4,850.0 4,850.0 0.0 0.0 140.0 140.0 130.0 130.0 0.0 0.0 თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია და ენერგო ეფექტურობის გაზრდის პროექტი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტრუქტურაში, ჰიდროტექნიკური კვლევების ლაბორატორიის ჩამოყალიბების პროექტი (Unicredit Bank) საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება 33 01 კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები 5,370.9 5,015.0 4,805.0 4,805.0 0.0 0.0 3,319.9 3,100.0 3,335.0 3,335.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.7 30.0 45.0 45.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 89,981.8 61,919.0 78,885.0 78,885.0 0.0 0.0 3,096.0 4,065.0 3,368.0 3,368.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 33 02 ხელოვნების დარგების განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება 33 03 სახელოვნებო განათლების სისტემის ხელშეწყობა 87,617.5 54,934.0 72,758.0 72,758.0 0.0 0.0 30,016.7 32,970.0 31,425.0 31,425.0 0.0 0.0 2,361.8 6,985.0 6,119.0 6,119.0 0.0 0.0 2.4 0.0 8.0 8.0 0.0 0.0 17,354.1 17,191.0 17,870.0 17,870.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 2,054.0 2,097.0 1,898.0 1,898.0 0.0 0.0 ხარჯები 15,337.7 15,146.0 15,750.0 15,750.0 0.0 0.0 12,532.4 12,605.0 12,798.0 12,798.0 0.0 0.0 2,015.2 2,045.0 2,120.0 2,120.0 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16,135.2 15,460.0 14,895.0 14,895.0 0.0 0.0 1,674.0 1,674.0 1,366.0 1,366.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება 33 04 2018 წლის პროექტი საბიუჯეტო სახსრები კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები 15,300.8 15,319.0 14,692.0 14,692.0 0.0 0.0 10,085.5 9,192.0 8,882.0 8,882.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 834.1 141.0 203.0 203.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 145 კოდი 33 04 01 დასახელება მუზეუმების ხელშეწყობა 34 00 კრედიტი 9,310.0 9,000.0 9,000.0 0.0 0.0 1,381.0 1,128.0 1,128.0 0.0 0.0 9,245.0 8,888.0 8,888.0 0.0 0.0 7,769.9 7,176.0 6,867.0 6,867.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 742.0 65.0 112.0 112.0 0.0 0.0 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა 5,518.3 6,150.0 5,895.0 5,895.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 289.0 293.0 238.0 238.0 0.0 0.0 ხარჯები 5,425.9 6,074.0 5,804.0 5,804.0 0.0 0.0 2,315.6 2,016.0 2,015.0 2,015.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 92.2 76.0 91.0 91.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,425.2 2,900.0 2,795.0 2,795.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 289.0 293.0 238.0 238.0 0.0 0.0 ხარჯები 3,356.9 2,874.0 2,763.0 2,763.0 0.0 0.0 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს ადმინისტრირება და მართვა 2,315.6 2,016.0 2,015.0 2,015.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 68.0 26.0 32.0 32.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,093.2 3,250.0 3,100.0 3,100.0 0.0 0.0 ხარჯები 2,069.0 3,200.0 3,041.0 3,041.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 24.2 50.0 59.0 59.0 0.0 0.0 85,264.8 84,790.0 96,000.0 96,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 285.0 285.0 259.0 259.0 0.0 0.0 ხარჯები 38,488.2 31,871.0 36,115.0 36,115.0 0.0 0.0 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ქვეპროგრამა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო შრომის ანაზღაურება ვალდებულებების კლება იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა 4,808.1 4,334.0 4,343.0 4,343.0 0.0 0.0 46,762.9 52,919.0 59,885.0 59,885.0 0.0 0.0 13.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11,473.6 10,076.0 12,670.0 12,670.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 275.0 275.0 249.0 249.0 0.0 0.0 ხარჯები 11,072.9 9,987.0 12,440.0 12,440.0 0.0 0.0 4,665.7 4,194.0 4,193.0 4,193.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 398.6 89.0 230.0 230.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 73,422.0 74,287.0 82,645.0 82,645.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 34 02 გრანტი 9,874.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 34 01 სულ 1,385.0 შრომის ანაზღაურება 33 04 02 02 10,616.9 2018 წლის პროექტი საბიუჯეტო სახსრები ხარჯები შრომის ანაზღაურება 33 04 02 01 2017 წლის გეგმა მომუშავეთა რიცხოვნობა შრომის ანაზღაურება 33 04 02 2016 წლის ფაქტი განსახლების ადგილებში დევნილთა შენახვა და მათი საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება ხარჯები 27,048.9 21,500.0 22,995.0 22,995.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 46,361.7 52,787.0 59,650.0 59,650.0 0.0 0.0 11.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 146 კოდი 34 03 დასახელება დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა 685.0 685.0 0.0 0.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 680.0 680.0 0.0 0.0 142.4 140.0 150.0 150.0 0.0 0.0 2.7 43.0 5.0 5.0 0.0 0.0 3,265,213.3 3,415,800.0 3,527,000.0 3,527,000.0 0.0 0.0 3,225.0 3,225.0 3,184.0 3,184.0 0.0 0.0 3,239,561.7 3,398,804.0 3,523,872.0 3,523,872.0 0.0 0.0 საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 34,603.8 28,776.0 30,331.0 30,331.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 24,380.2 16,996.0 3,128.0 3,128.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 1,271.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57,737.2 49,296.0 52,530.0 52,530.0 0.0 0.0 შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა მომუშავეთა რიცხოვნობა 3,225.0 3,225.0 3,184.0 3,184.0 0.0 0.0 ხარჯები 56,784.6 48,696.0 51,923.0 51,923.0 0.0 0.0 34,472.5 28,776.0 30,331.0 30,331.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 866.7 600.0 607.0 607.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 85.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10,583.0 9,184.0 9,200.0 9,200.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა მომუშავეთა რიცხოვნობა 255.0 255.0 247.0 247.0 0.0 0.0 ხარჯები 10,398.0 9,084.0 9,100.0 9,100.0 0.0 0.0 4,273.8 3,830.0 3,846.0 3,846.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 180.7 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 4.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,568.8 3,223.0 3,300.0 3,300.0 0.0 0.0 174.0 174.0 174.0 174.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები 3,550.0 3,205.0 3,275.0 3,275.0 0.0 0.0 2,546.2 2,396.0 2,435.0 2,435.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 18.8 18.0 25.0 25.0 0.0 0.0 დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა 11,747.0 8,430.0 10,400.0 10,400.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 312.0 312.0 311.0 311.0 0.0 0.0 ხარჯები 11,588.4 8,392.0 10,362.0 10,362.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება შრომის ანაზღაურება 35 01 04 კრედიტი 384.0 შრომის ანაზღაურება 35 01 03 გრანტი 10.0 ხარჯები 35 01 02 427.0 სულ 366.4 მომუშავეთა რიცხოვნობა 35 01 01 369.1 2018 წლის პროექტი საბიუჯეტო სახსრები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 35 01 2017 წლის გეგმა მომუშავეთა რიცხოვნობა შრომის ანაზღაურება 35 00 2016 წლის ფაქტი 5,189.8 3,150.0 3,150.0 3,150.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 92.6 38.0 38.0 38.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 66.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22,134.4 19,970.0 21,000.0 21,000.0 0.0 0.0 სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მართვა მომუშავეთა რიცხოვნობა 1,813.0 1,813.0 1,813.0 1,813.0 0.0 0.0 ხარჯები 21,944.2 19,670.0 20,700.0 20,700.0 0.0 0.0 17,771.0 15,200.0 16,230.0 16,230.0 0.0 0.0 190.2 300.0 300.0 300.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 147 კოდი დასახელება 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 35 01 05 სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვა და დახმარების პროგრამა 7,045.4 574.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები 0.0 574.0 563.0 563.0 0.0 0.0 6,006.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 352.8 124.0 124.0 124.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,658.5 2,455.0 2,500.0 2,500.0 0.0 0.0 საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების მართვა მომუშავეთა რიცხოვნობა 97.0 97.0 76.0 76.0 0.0 0.0 ხარჯები 2,615.8 2,435.0 2,480.0 2,480.0 0.0 0.0 979.9 1,000.0 1,440.0 1,440.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 31.7 20.0 20.0 20.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,256,684.4 2,438,000.0 2,463,200.0 2,463,200.0 0.0 0.0 2,256,633.6 2,438,000.0 2,463,200.0 2,463,200.0 0.0 0.0 50.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,570,961.1 1,680,000.0 1,700,000.0 1,700,000.0 0.0 0.0 1,570,960.1 1,680,000.0 1,700,000.0 1,700,000.0 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 652,261.0 680,000.0 680,000.0 680,000.0 0.0 0.0 652,211.2 680,000.0 680,000.0 680,000.0 0.0 0.0 49.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22,850.0 23,000.0 28,200.0 28,200.0 0.0 0.0 მოსახლეობის სოციალური დაცვა მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფა მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარება ვალდებულებების კლება 35 02 03 სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა 35 03 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა ხარჯები ხარჯები შრომის ანაზღაურება 22,850.0 23,000.0 28,200.0 28,200.0 0.0 0.0 920,946.6 894,454.0 982,770.0 982,770.0 0.0 0.0 911,397.0 894,424.0 982,749.0 982,749.0 0.0 0.0 131.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,414.7 30.0 21.0 21.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 1,134.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 681,234.9 660,000.0 704,000.0 704,000.0 0.0 0.0 681,228.4 660,000.0 704,000.0 704,000.0 0.0 0.0 6.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 89,751.2 84,102.0 97,670.0 97,670.0 0.0 0.0 80,911.6 84,102.0 97,670.0 97,670.0 0.0 0.0 131.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა ხარჯები ვალდებულებების კლება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 35 03 02 02 0.0 3,230.0 ხარჯები 35 03 02 01 6,130.0 6,006.0 ვალდებულებების კლება 35 03 02 6,130.0 3,230.0 ხარჯები 35 03 01 6,034.0 5,910.0 ვალდებულებების კლება 35 02 02 კრედიტი 3,200.0 ხარჯები 35 02 01 გრანტი 6,688.1 შრომის ანაზღაურება 35 02 სულ 3,711.8 შრომის ანაზღაურება 35 01 06 2018 წლის პროექტი საბიუჯეტო სახსრები არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,064.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 775.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,722.7 1,900.0 1,900.0 1,900.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,722.7 1,900.0 1,900.0 1,900.0 0.0 0.0 იმუნიზაცია 16,205.7 16,253.0 22,400.0 22,400.0 0.0 0.0 დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი 148 კოდი დასახელება გრანტი კრედიტი 16,253.0 22,400.0 22,400.0 0.0 0.0 1,603.7 1,779.0 1,700.0 1,700.0 0.0 0.0 1,603.7 1,779.0 1,700.0 1,700.0 0.0 0.0 1,620.0 1,700.0 1,800.0 1,800.0 0.0 0.0 1,620.0 1,700.0 1,800.0 1,800.0 0.0 0.0 270.0 270.0 260.0 260.0 0.0 0.0 270.0 270.0 260.0 260.0 0.0 0.0 9,871.8 9,000.0 10,500.0 10,500.0 0.0 0.0 9,871.8 9,000.0 10,500.0 10,500.0 0.0 0.0 20,917.0 15,400.0 15,580.0 15,580.0 0.0 0.0 16,172.2 15,400.0 15,580.0 15,580.0 0.0 0.0 90.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,664.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 80.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 აივ ინფექცია/შიდსის მართვა 18,927.1 8,600.0 10,030.0 10,030.0 0.0 0.0 14,860.6 8,600.0 10,030.0 10,030.0 0.0 0.0 41.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ეპიდზედამხედველობა უსაფრთხო სისხლი ხარჯები 35 03 02 05 პროფესიულ დაავადებათა პრევენცია ხარჯები 35 03 02 06 ინფექციური დაავადებების მართვა ხარჯები 35 03 02 07 ტუბერკულოზის მართვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 35 03 02 08 ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,371.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 694.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,044.2 7,000.0 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 6,044.2 7,000.0 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 4,782.9 7,000.0 9,200.0 9,200.0 0.0 0.0 4,782.9 7,000.0 9,200.0 9,200.0 0.0 0.0 319.9 200.0 300.0 300.0 0.0 0.0 319.9 200.0 300.0 300.0 0.0 0.0 7,466.1 15,000.0 16,000.0 16,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 7,437.7 15,000.0 16,000.0 16,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 28.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 148,971.3 149,352.0 180,100.0 180,100.0 0.0 0.0 148,585.7 149,322.0 180,079.0 180,079.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32.7 30.0 21.0 21.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 352.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ფსიქიკური ჯანმრთელობა 16,442.2 16,000.0 21,000.0 21,000.0 0.0 0.0 16,442.2 16,000.0 21,000.0 21,000.0 0.0 0.0 8,962.8 9,230.0 13,000.0 13,000.0 0.0 0.0 8,962.8 9,230.0 13,000.0 13,000.0 0.0 0.0 1,697.1 1,700.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 35 03 02 09 დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა 35 03 02 10 ნარკომანიით დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობა ხარჯები ხარჯები 35 03 02 11 ჯანმრთელობის ხელშეწყობა ხარჯები 35 03 02 12 35 03 03 C ჰეპატიტის მართვა მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში ხარჯები 35 03 03 01 16,205.7 2018 წლის პროექტი სულ ხარჯები 35 03 02 04 2017 წლის გეგმა საბიუჯეტო სახსრები ხარჯები 35 03 02 03 2016 წლის ფაქტი ხარჯები 35 03 03 02 დიაბეტის მართვა 35 03 03 03 ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება ხარჯები 149 კოდი დასახელება გრანტი კრედიტი 1,700.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 31,893.1 32,000.0 35,000.0 35,000.0 0.0 0.0 31,893.1 32,000.0 35,000.0 35,000.0 0.0 0.0 1,580.7 2,000.0 2,800.0 2,800.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,496.2 2,000.0 2,800.0 2,800.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 84.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,390.7 6,000.0 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 5,390.7 6,000.0 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 30,233.3 35,422.0 39,000.0 39,000.0 0.0 0.0 29,932.3 35,392.0 38,979.0 38,979.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32.7 30.0 21.0 21.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 268.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სოფლის ექიმი 24,885.8 26,000.0 26,000.0 26,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 24,885.8 26,000.0 26,000.0 26,000.0 0.0 0.0 27,110.7 20,000.0 22,300.0 22,300.0 0.0 0.0 27,110.7 20,000.0 22,300.0 22,300.0 0.0 0.0 774.8 1,000.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 774.8 1,000.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10,000.0 10,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10,000.0 10,000.0 0.0 0.0 582.4 1,000.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 582.4 1,000.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 406.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია 35 03 03 05 ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა ხარჯები 35 03 03 06 იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა 35 03 03 07 სასწრაფო გადაუდებელი დახმარება და სამედიცინო ტრანსპორტირება ხარჯები ხარჯები 35 03 03 09 რეფერალური მომსახურება 35 03 03 10 სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება 35 03 03 11 ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა 35 03 04 დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება 35 03 05 ტუბერკულოზთან ბრძოლის რეგიონალური პროგრამა (II ფაზა) (KfW) ხარჯები ხარჯები ხარჯები ხარჯები 35 05 36 00 1,697.1 2018 წლის პროექტი სულ 35 03 03 04 35 04 2017 წლის გეგმა საბიუჯეტო სახსრები ხარჯები 35 03 03 08 2016 წლის ფაქტი ხარჯები 88.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 318.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27,654.3 30,000.0 25,000.0 25,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 12,871.6 13,634.0 22,500.0 22,500.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 14,782.7 16,366.0 2,500.0 2,500.0 0.0 0.0 შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა 2,190.9 4,050.0 3,500.0 3,500.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,874.9 4,050.0 3,500.0 3,500.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 316.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო 189,384.0 132,300.0 131,000.0 58,750.0 9,450.0 62,800.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 144.0 144.0 135.0 135.0 0.0 0.0 ხარჯები 22,793.3 17,630.0 21,820.0 11,820.0 9,450.0 550.0 2,745.8 2,565.0 2,600.0 2,600.0 0.0 0.0 561.2 30.0 30.0 30.0 0.0 0.0 166,029.5 114,640.0 109,150.0 46,900.0 0.0 62,250.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ფინანსური აქტივების ზრდა 150 კოდი 36 01 დასახელება ენერგეტიკის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა 2017 წლის გეგმა 9,457.8 10,700.0 2018 წლის პროექტი სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 11,700.0 11,700.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 144.0 144.0 135.0 135.0 0.0 0.0 ხარჯები 9,441.4 10,670.0 11,670.0 11,670.0 0.0 0.0 2,745.8 2,565.0 2,600.0 2,600.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 16.4 30.0 30.0 30.0 0.0 0.0 ენერგეტიკის სფეროში პოლიტიკის განხორციელება 5,370.2 4,050.0 3,700.0 3,700.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 144.0 144.0 135.0 135.0 0.0 0.0 ხარჯები 5,353.8 4,020.0 3,670.0 3,670.0 0.0 0.0 2,745.8 2,565.0 2,600.0 2,600.0 0.0 0.0 16.4 30.0 30.0 30.0 0.0 0.0 4,087.6 6,650.0 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 36 01 01 2016 წლის ფაქტი შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 36 01 02 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების მოსახლეობისათვის მიწოდებული ბუნებრივი აირის ღირებულების ანაზღაურების ღონისძიება 4,087.6 6,650.0 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 36 02 მოსახლეობის ელეტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესება 20,544.8 20,500.0 30,000.0 30,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 544.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 20,000.0 20,500.0 30,000.0 30,000.0 0.0 0.0 4,999.7 12,100.0 21,600.0 0.0 9,450.0 12,150.0 ხარჯები 36 03 ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია ხარჯები 36 03 01 4,999.7 4,500.0 9,450.0 0.0 9,450.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 7,600.0 12,150.0 0.0 0.0 12,150.0 ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EIB, EU) 4,999.7 12,100.0 21,600.0 0.0 9,450.0 12,150.0 ხარჯები 4,999.7 4,500.0 9,450.0 0.0 9,450.0 0.0 0.0 7,600.0 12,150.0 0.0 0.0 12,150.0 154,381.7 89,000.0 67,700.0 17,050.0 0.0 50,650.0 ხარჯები 8,352.2 2,460.0 700.0 150.0 0.0 550.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 146,029.5 86,540.0 67,000.0 16,900.0 0.0 50,100.0 51,038.1 39,480.0 22,700.0 4,050.0 0.0 18,650.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 36 04 36 04 01 სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება ელექტროგადამცემი ქსელის გაძლიერების პროექტი ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 36 04 01 01 220კვ "ახალციხე-ბათუმი" ხაზის მშენებლობა (ADB, IBRD, WB, WIIAD) 36 04 01 02 საქართველოს ელექტროენერგეტიკული სექტორის განვითარების შეფასება (ADB, IBRD, WB, WIIAD) 36 04 02 საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა ფინანსური აქტივების ზრდა ხარჯები 0.0 2,460.0 700.0 150.0 0.0 550.0 51,038.1 37,020.0 22,000.0 3,900.0 0.0 18,100.0 51,038.1 37,020.0 22,000.0 3,900.0 0.0 18,100.0 51,038.1 37,020.0 22,000.0 3,900.0 0.0 18,100.0 0.0 2,460.0 700.0 150.0 0.0 550.0 0.0 2,460.0 700.0 150.0 0.0 550.0 42,511.0 34,520.0 45,000.0 13,000.0 0.0 32,000.0 ხარჯები 8,352.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 34,158.8 34,520.0 45,000.0 13,000.0 0.0 32,000.0 151 კოდი დასახელება 36 04 02 01 500 კვ ეგხ-ის მშენებლობა ქსანისტეფანწმინდა (EBRD, EC, KfW, WB) 36 04 02 02 ჯვარი ხორგა ელექტროგადამცემი ხაზი (EBRD, EC, KfW, WB) ფინანსური აქტივების ზრდა 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 11,584.3 2018 წლის პროექტი სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 22,520.0 35,000.0 10,000.0 0.0 25,000.0 11,584.3 22,520.0 35,000.0 10,000.0 0.0 25,000.0 30,926.7 12,000.0 10,000.0 3,000.0 0.0 7,000.0 ხარჯები 8,352.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 22,574.5 12,000.0 10,000.0 3,000.0 0.0 7,000.0 36 04 03 რეგიონალური ელექტროგადაცემის გაუმჯობესების პროექტი 60,832.6 15,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 60,832.6 15,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36 04 03 01 500 კვ ეგხ წყალტუბო -ახალციხე - ტორტუმი (KfW) 0.0 3,180.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,180.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60,832.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60,832.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,700.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 1,700.0 0.0 0.0 0.0 0.0 500 კვ ეგხ ჯვარი-წყალტუბო (WB) 0.0 1,720.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 1,720.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 900.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 900.0 0.0 0.0 0.0 0.0 330,255.5 257,995.0 266,000.0 203,000.0 8,000.0 55,000.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 1,259.0 1,404.0 1,377.0 1,377.0 0.0 0.0 ხარჯები 222,587.6 169,372.0 166,264.0 155,764.0 4,675.0 5,825.0 20,664.4 22,005.0 22,091.0 22,091.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7,647.7 2,515.0 3,241.0 3,241.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 99,496.2 86,108.0 96,495.0 43,995.0 3,325.0 49,175.0 ვალდებულებების კლება 523.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14,201.2 11,610.0 11,280.0 11,280.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 403.0 403.0 374.0 374.0 0.0 0.0 ხარჯები 11,504.8 10,740.0 10,810.0 10,810.0 0.0 0.0 7,649.6 6,930.0 6,930.0 6,930.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,696.4 870.0 470.0 470.0 0.0 0.0 სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა 9,195.9 6,780.0 6,380.0 6,380.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 36 04 03 02 250 მგვარ რეაქტორი ქ/ს ზესტაფონში (EBRD) 36 04 03 03 რეგიონალური ელექტროგადაცემის გაუმჯობესების პროექტი (ADB, KfW) 36 04 03 04 ჩრდილოეთის რგოლი ეგხ (I ფაზა) (EBRD, KfW) ფინანსური აქტივების ზრდა ფინანსური აქტივების ზრდა 36 04 03 05 36 04 03 06 გურიის ელგადაცემის ხაზების ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW) 37 00 საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ფინანსური აქტივების ზრდა შრომის ანაზღაურება 37 01 სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა შრომის ანაზღაურება 37 01 01 მომუშავეთა რიცხოვნობა 159.0 159.0 145.0 145.0 0.0 0.0 ხარჯები 6,546.0 5,930.0 5,950.0 5,950.0 0.0 0.0 4,080.3 3,600.0 3,600.0 3,600.0 0.0 0.0 2,649.9 850.0 430.0 430.0 0.0 0.0 4,038.0 3,830.0 3,900.0 3,900.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 37 01 02 სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამის მართვა და ადმინისტრირება რეგიონებში 152 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა მომუშავეთა რიცხოვნობა 244.0 ხარჯები კოდი დასახელება სულ გრანტი კრედიტი 244.0 229.0 229.0 0.0 0.0 3,991.6 3,810.0 3,860.0 3,860.0 0.0 0.0 3,569.3 3,330.0 3,330.0 3,330.0 0.0 0.0 46.4 20.0 40.0 40.0 0.0 0.0 967.2 1,000.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 967.2 1,000.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 26,730.4 20,175.0 25,910.0 25,910.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 657.0 657.0 657.0 657.0 0.0 0.0 ხარჯები 25,583.2 19,930.0 25,601.0 25,601.0 0.0 0.0 9,478.4 8,160.0 8,160.0 8,160.0 0.0 0.0 1,143.9 245.0 309.0 309.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 37 01 03 ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაცია 37 02 სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება 37 03 მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 25,060.0 25,060.0 0.0 0.0 50.0 50.0 50.0 0.0 0.0 42,980.0 25,020.0 25,020.0 0.0 0.0 1,005.8 845.0 845.0 845.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 178.4 90.0 40.0 40.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 90.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9,340.5 4,970.0 5,150.0 5,150.0 0.0 0.0 121.0 121.0 121.0 121.0 0.0 0.0 სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო კვლევითი ღონისძიებების განხორციელება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები 4,804.8 4,470.0 4,618.0 4,618.0 0.0 0.0 1,989.2 1,820.0 1,820.0 1,820.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,383.7 500.0 532.0 532.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 1,149.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 165,059.9 95,190.0 92,170.0 72,170.0 0.0 20,000.0 0.0 145.0 145.0 145.0 0.0 0.0 120,132.4 70,190.0 72,170.0 72,170.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება ვალდებულებების კლება ერთიანი აგროპროექტი მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები 37 05 01 0.0 43,070.0 50.0 შრომის ანაზღაურება 37 05 3.4 43,582.2 43,313.4 ხარჯები 37 04 2018 წლის პროექტი საბიუჯეტო სახსრები შრომის ანაზღაურება 0.0 3,770.0 3,770.0 3,770.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 44,500.0 25,000.0 20,000.0 0.0 0.0 20,000.0 ვალდებულებების კლება 427.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8,787.4 3,790.0 4,270.0 4,270.0 0.0 0.0 სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვა მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 145.0 145.0 145.0 0.0 0.0 5,287.4 3,790.0 4,270.0 4,270.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 0.0 3,770.0 3,770.0 3,770.0 0.0 0.0 ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 3,500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37 05 02 შეღავათიანი აგროკრედიტები 48,926.0 47,000.0 45,000.0 45,000.0 0.0 0.0 48,926.0 47,000.0 45,000.0 45,000.0 0.0 0.0 37 05 03 აგროდაზღვევის უზრუნველყოფის ღონისძიებები 7,195.7 7,000.0 9,000.0 9,000.0 0.0 0.0 7,195.7 7,000.0 9,000.0 9,000.0 0.0 0.0 ხარჯები ხარჯები 153 კოდი 37 05 04 დასახელება დანერგე მომავალი 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 6,861.1 2018 წლის პროექტი სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 7,000.0 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 6,861.1 7,000.0 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 37 05 05 ქართული ჩაი 67.1 400.0 900.0 900.0 0.0 0.0 ხარჯები 67.1 400.0 900.0 900.0 0.0 0.0 37 05 06 სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გადამამუშავებელი საწარმოების თანადაფინანსება 0.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 37 05 07 აგროკრედიტი 0.0 5,000.0 20,000.0 0.0 0.0 20,000.0 0.0 5,000.0 20,000.0 0.0 0.0 20,000.0 37 05 08 სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის სესხისა და ლიზინგის ვალდებულებების დაფარვა 22,000.0 20,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22,000.0 20,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37 05 09 მანდარინის (არასტანდარტული) მოსავლის რეალიზაციის ხელშეწყობის ღონისძიებები 925.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 925.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37 05 10 მცირემიწიან ფერმერთა საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის ღონისძიებები 51,297.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 50,869.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება ფინანსური აქტივების ზრდა ფინანსური აქტივების ზრდა ხარჯები 427.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37 05 11 ყურძნის შესყიდვა-გადამუშავების ხელშეწყობის ღონისძიებები 19,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 19,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37 06 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის ღონისძიებები 2,500.1 4,870.0 7,750.0 7,750.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 28.0 28.0 30.0 30.0 0.0 0.0 ხარჯები 2,370.6 4,060.0 5,860.0 5,860.0 0.0 0.0 541.4 480.0 566.0 566.0 0.0 0.0 129.5 810.0 1,890.0 1,890.0 0.0 0.0 68,841.1 78,110.0 98,680.0 55,680.0 8,000.0 35,000.0 14,878.4 17,002.0 22,185.0 11,685.0 4,675.0 5,825.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 37 07 სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია და აგროსექტორის განვითარების ხელშეწყობა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 116.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 53,846.7 61,108.0 76,495.0 43,995.0 3,325.0 29,175.0 41,300.0 38,000.0 39,000.0 39,000.0 0.0 0.0 41,300.0 38,000.0 39,000.0 39,000.0 0.0 0.0 11,700.0 10,000.0 11,000.0 11,000.0 0.0 0.0 11,700.0 10,000.0 11,000.0 11,000.0 0.0 0.0 12,747.5 19,150.0 23,250.0 0.0 0.0 23,250.0 1,784.7 1,830.0 2,550.0 0.0 0.0 2,550.0 37 07 01 სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია და ტექნიკის შეძენა 37 07 02 სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მიმდინარე ტექნიკური ექსპლუატაცია 37 07 03 ირიგაციისა და მიწის ბაზრის განვითარების პროექტი ფინანსური აქტივების ზრდა ხარჯები ხარჯები 37 07 04 არაფინანსური აქტივების ზრდა 116.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 10,846.8 17,320.0 20,700.0 0.0 0.0 20,700.0 2,085.8 8,790.0 18,670.0 2,245.0 4,675.0 11,750.0 სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (GEF, IFAD) 154 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა ხარჯები 1,393.8 კოდი დასახელება 2018 წლის პროექტი სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 5,172.0 8,635.0 685.0 4,675.0 3,275.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 692.0 3,618.0 10,035.0 1,560.0 0.0 8,475.0 37 07 05 ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია (ORIO) 1,007.8 2,170.0 6,760.0 3,435.0 3,325.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 1,007.8 2,170.0 6,760.0 3,435.0 3,325.0 0.0 38 00 საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო 41,655.9 35,700.0 42,975.0 34,830.0 8,145.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 2,057.0 1,858.0 1,857.0 1,857.0 0.0 0.0 ხარჯები 33,425.9 28,725.0 32,843.0 30,180.0 2,663.0 0.0 20,319.0 18,170.0 19,730.0 19,145.0 585.0 0.0 8,223.5 6,975.0 10,132.0 4,650.0 5,482.0 0.0 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,309.4 5,485.0 7,280.0 7,280.0 0.0 0.0 169.0 168.0 167.0 167.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება 38 01 გარემოს დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება, რეგულირება და მართვა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები 5,244.2 5,025.0 5,205.0 5,205.0 0.0 0.0 3,542.4 3,400.0 3,400.0 3,400.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 65.2 460.0 2,075.0 2,075.0 0.0 0.0 გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა შრომის ანაზღაურება 38 02 10,899.0 9,080.0 9,600.0 9,600.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 434.0 391.0 391.0 391.0 0.0 0.0 ხარჯები 9,040.0 8,200.0 9,080.0 9,080.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 38 03 6,029.5 5,330.0 6,000.0 6,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,859.0 880.0 520.0 520.0 0.0 0.0 დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 10,082.2 10,035.0 14,245.0 6,100.0 8,145.0 0.0 522.0 470.0 470.0 470.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 38 04 სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები 6,712.0 4,049.0 2,663.0 0.0 3,385.0 2,800.0 585.0 0.0 4,482.4 5,470.0 7,533.0 2,051.0 5,482.0 0.0 8,459.5 9,180.0 9,545.0 9,545.0 0.0 0.0 869.0 776.0 776.0 776.0 0.0 0.0 7,891.4 9,150.0 9,545.0 9,545.0 0.0 0.0 5,965.0 6,000.0 6,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 561.7 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 6.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 731.8 400.0 670.0 670.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 17.0 12.0 12.0 12.0 0.0 0.0 ხარჯები 509.0 350.0 670.0 670.0 0.0 0.0 165.9 150.0 150.0 150.0 0.0 0.0 222.9 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,692.3 630.0 735.0 735.0 0.0 0.0 ეროვნული საშენი მეურნეობის სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 38 06 4,565.0 2,550.0 5,687.0 შრომის ანაზღაურება 38 05 5,599.7 3,727.6 გარემოსდაცვითი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობისა და გარემოსდაცვითი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა მომუშავეთა რიცხოვნობა 21.0 17.0 17.0 17.0 0.0 0.0 ხარჯები 3,808.6 548.0 735.0 735.0 0.0 0.0 452.6 305.0 305.0 305.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 155 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა არაფინანსური აქტივების ზრდა 883.6 კოდი 38 07 დასახელება 82.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 945.7 890.0 900.0 900.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 25.0 24.0 24.0 24.0 0.0 0.0 გარემოს დაცვის სფეროში მონიტორინგი, პროგნოზირება, პრევენცია და ბუნებრივი რესურსების მართვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 892.0 887.0 896.0 896.0 0.0 0.0 546.5 470.0 490.0 490.0 0.0 0.0 53.8 3.0 4.0 4.0 0.0 0.0 535.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 440.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 167.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 95.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო 128,856.3 136,820.0 165,700.0 165,700.0 0.0 0.0 349.0 349.0 346.0 346.0 0.0 0.0 115,352.3 105,320.0 140,054.0 140,054.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 4,713.2 3,938.0 4,215.0 4,215.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 585.5 800.0 12,896.0 12,896.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 12,918.5 30,700.0 12,750.0 12,750.0 0.0 0.0 26,328.3 2,850.0 2,850.0 2,850.0 0.0 0.0 91.0 91.0 100.0 100.0 0.0 0.0 26,290.6 2,820.0 2,800.0 2,800.0 0.0 0.0 1,919.7 1,740.0 1,740.0 1,740.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 37.7 30.0 50.0 50.0 0.0 0.0 სპორტის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები 90,954.1 124,085.0 151,940.0 151,940.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 195.0 195.0 196.0 196.0 0.0 0.0 ხარჯები 77,549.1 92,840.0 126,532.0 126,532.0 0.0 0.0 1,727.8 1,438.0 1,705.0 1,705.0 0.0 0.0 სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 39 02 კრედიტი 0.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 39 01 გრანტი ვალდებულებების კლება შრომის ანაზღაურება 39 00 სულ ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების დაცვა ხარჯები 38 08 2018 წლის პროექტი საბიუჯეტო სახსრები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 486.4 545.0 12,658.0 12,658.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 12,918.5 30,700.0 12,750.0 12,750.0 0.0 0.0 39 03 სპორტის სფეროში დამსახურებულ მოღვაწეთა სოციალური დაცვის ღონისძიებები 6,252.2 6,040.0 6,710.0 6,710.0 0.0 0.0 6,252.2 6,040.0 6,710.0 6,710.0 0.0 0.0 39 04 ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფო ხელშეწყობის ღონისძიებები 5,321.7 3,845.0 4,200.0 4,200.0 0.0 0.0 ხარჯები მომუშავეთა რიცხოვნობა 63.0 63.0 50.0 50.0 0.0 0.0 ხარჯები 5,260.4 3,620.0 4,012.0 4,012.0 0.0 0.0 1,065.6 760.0 770.0 770.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 61.3 225.0 188.0 188.0 0.0 0.0 საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური 54,907.2 55,000.0 55,000.0 55,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 3,634.0 3,634.0 3,634.0 3,634.0 0.0 0.0 ხარჯები 50,754.9 52,850.0 52,456.0 52,456.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 40 00 156 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 37,120.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება კოდი დასახელება შრომის ანაზღაურება 40 01 დასაცავ პირთა და ობიექტთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა 37,385.0 0.0 0.0 3,970.7 2,150.0 2,544.0 2,544.0 0.0 0.0 181.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 47,453.2 47,500.0 47,500.0 47,500.0 0.0 0.0 3,550.0 3,550.0 3,550.0 0.0 0.0 45,206.0 45,206.0 0.0 0.0 36,000.0 36,000.0 36,000.0 36,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,160.8 1,900.0 2,294.0 2,294.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 181.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სახელმწიფო ობიექტების მოვლა-შენახვა 7,454.0 7,500.0 7,500.0 7,500.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 84.0 84.0 84.0 84.0 0.0 0.0 ხარჯები 6,644.1 7,250.0 7,250.0 7,250.0 0.0 0.0 1,120.0 1,385.0 1,385.0 1,385.0 0.0 0.0 809.9 250.0 250.0 250.0 0.0 0.0 საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი 6,014.4 4,800.0 5,500.0 5,500.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 123.0 123.0 123.0 123.0 0.0 0.0 ხარჯები 5,761.2 4,650.0 5,205.0 5,205.0 0.0 0.0 2,812.0 2,850.0 3,270.0 3,270.0 0.0 0.0 247.5 150.0 290.0 290.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 5.7 0.0 5.0 5.0 0.0 0.0 44,498.6 46,405.0 52,100.0 52,100.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 184.0 184.0 184.0 184.0 0.0 0.0 ხარჯები 40,360.9 39,655.0 44,482.0 44,482.0 0.0 0.0 2,101.2 3,740.0 3,880.0 3,880.0 0.0 0.0 3,859.7 6,695.0 7,618.0 7,618.0 0.0 0.0 სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება 278.0 55.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სსიპ – კონკურენციის სააგენტო 1,776.3 1,900.0 2,100.0 2,100.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 43.0 43.0 43.0 43.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,697.5 1,860.0 2,050.0 2,050.0 0.0 0.0 1,221.8 1,350.0 1,350.0 1,350.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 78.3 40.0 50.0 50.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,507.5 2,460.0 2,460.0 2,460.0 0.0 0.0 90.0 90.0 90.0 90.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია - სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები 2,767.1 2,420.0 2,430.0 2,430.0 0.0 0.0 1,927.7 1,240.0 1,240.0 1,240.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 94.5 40.0 30.0 30.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 645.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,297.8 2,060.0 2,120.0 2,120.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 44 01 37,385.0 45,600.0 შრომის ანაზღაურება 44 00 37,385.0 3,550.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 43 00 კრედიტი 44,110.8 შრომის ანაზღაურება 42 00 გრანტი ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 41 00 სულ მომუშავეთა რიცხოვნობა შრომის ანაზღაურება 40 02 2018 წლის პროექტი საბიუჯეტო სახსრები ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული 157 კოდი დასახელება 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის პროექტი სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი ერთეულის ადმინისტრაცია - სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია მომუშავეთა რიცხოვნობა 90.0 90.0 90.0 90.0 0.0 0.0 ხარჯები 2,203.3 2,020.0 2,090.0 2,090.0 0.0 0.0 1,416.9 1,240.0 1,240.0 1,240.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 94.5 40.0 30.0 30.0 0.0 0.0 ა(ა)იპ ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი "ნართები" 800.0 400.0 340.0 340.0 0.0 0.0 154.1 400.0 340.0 340.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 137.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 645.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 409.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 44 02 ხარჯები 44 03 ა(ა)იპ საფეხბურთო კლუბი ცხინვალის ცხინვალი ხარჯები შრომის ანაზღაურება 45 00 45 01 საქართველოს საპატრიარქო 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25,696.7 25,000.0 25,000.0 25,000.0 0.0 0.0 23,028.0 23,383.0 23,383.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,680.8 1,892.0 1,535.0 1,535.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 72.0 80.0 82.0 82.0 0.0 0.0 15,379.7 14,683.0 14,683.0 14,683.0 0.0 0.0 ხარჯები 14,026.9 14,004.0 14,251.0 14,251.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,352.8 679.0 432.0 432.0 0.0 0.0 295.0 295.0 295.0 295.0 0.0 0.0 295.0 295.0 295.0 295.0 0.0 0.0 1,768.0 1,768.0 1,768.0 1,768.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,440.0 1,440.0 1,520.0 1,520.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 328.0 328.0 248.0 248.0 0.0 0.0 959.0 959.0 959.0 959.0 0.0 0.0 სასულიერო განათლების ხელშეწყობის გრანტი 45 03 ა(ა)იპ – ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიის საგანმანათლებლო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები 45 06 0.0 0.0 22,943.9 45 02 45 05 0.0 0.0 ხარჯები ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა სვიმონ კანანელის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრი 45 04 409.7 373.8 საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ნინოს სახელობის ობოლ, უპატრონო და მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა პანსიონატისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები 580.0 580.0 580.0 580.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 379.0 379.0 379.0 379.0 0.0 0.0 საქართველოს საპატრიარქოს ბათუმის წმინდა მოწამე ეკატერინეს სახელობის სათნოების სავანისათვის გადასაცემი გრანტი 261.0 261.0 261.0 261.0 0.0 0.0 ხარჯები 251.0 251.0 251.0 251.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 447.0 447.0 447.0 447.0 0.0 0.0 ხარჯები 440.0 440.0 440.0 440.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7.0 7.0 7.0 7.0 0.0 0.0 საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი 158 კოდი დასახელება 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 45 07 წმინდა გიორგი მთაწმინდელის მონასტერთან არსებული სარეაბილიტაციო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი 230.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 2018 წლის პროექტი სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 230.0 230.0 230.0 0.0 0.0 230.0 220.0 230.0 230.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 2,304.0 2,304.0 2,304.0 2,304.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,805.0 1,955.0 1,955.0 1,955.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 499.0 349.0 349.0 349.0 0.0 0.0 45 10 ა(ა)იპ – სმენადაქვეითებულ ბავშვთა რეაბილიტაციის და ადაპტაციის ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 45 11 საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზიის სუბსიდირების ღონისძიებები 800.0 800.0 800.0 800.0 0.0 0.0 800.0 800.0 800.0 800.0 0.0 0.0 45 12 ა(ა)იპ – ახალქალაქისა და კუმურდოს ეპარქიის სასწავლო ცენტრისთვის გადასაცემი გრანტი 500.0 500.0 500.0 500.0 0.0 0.0 ხარჯები 323.0 290.0 308.0 308.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 105.0 130.0 110.0 110.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 72.0 80.0 82.0 82.0 0.0 0.0 653.0 653.0 653.0 653.0 0.0 0.0 653.0 653.0 653.0 653.0 0.0 0.0 3,500.0 2,500.0 2,700.0 2,700.0 0.0 0.0 3,500.0 2,500.0 2,700.0 2,700.0 0.0 0.0 7,892.0 7,575.0 8,500.0 8,500.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 221.0 221.0 221.0 221.0 0.0 0.0 ხარჯები 7,869.3 7,550.0 7,695.0 7,695.0 0.0 0.0 45 08 საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი 45 09 საქართველოს საპატრიარქოს ა(ა)იპ – ტბელ აბუსერისძის სახელობის უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები ხარჯები ხარჯები 45 13 ა(ა)იპ ფოთის საგანმანათლებლო და კულტურულ-გამაჯანსაღებელი ცენტრი 46 00 სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო 47 00 სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი ხარჯები ხარჯები შრომის ანაზღაურება 47 01 3,633.0 3,300.0 3,300.0 3,300.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 19.2 25.0 805.0 805.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,570.1 4,050.0 4,975.0 4,975.0 0.0 0.0 სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა მომუშავეთა რიცხოვნობა 221.0 221.0 221.0 221.0 0.0 0.0 ხარჯები 4,547.4 4,025.0 4,170.0 4,170.0 0.0 0.0 3,633.0 3,300.0 3,300.0 3,300.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 19.2 25.0 805.0 805.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,020.2 3,380.0 3,380.0 3,380.0 0.0 0.0 3,020.2 3,380.0 3,380.0 3,380.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 47 02 სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა ხარჯები 159 კოდი დასახელება 47 03 მოსახლეობისა და საცხოვრისების საყოველთაო აღწერა 48 00 სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია ხარჯები 145.0 145.0 0.0 0.0 301.7 145.0 145.0 145.0 0.0 0.0 3,887.1 3,850.0 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 167.0 167.0 0.0 0.0 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 3,451.2 3,505.0 1,589.0 1,589.0 0.0 0.0 145.3 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,051.9 3,600.0 3,600.0 3,600.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 81.0 78.0 78.0 78.0 0.0 0.0 ხარჯები 3,808.6 3,520.0 3,520.0 3,520.0 0.0 0.0 საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს აპარატი 2,808.5 2,500.0 2,500.0 2,500.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,243.4 80.0 80.0 80.0 0.0 0.0 სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო 1,173.6 1,250.0 1,400.0 1,400.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 26.0 31.0 31.0 31.0 0.0 0.0 ხარჯები 992.7 1,190.0 1,395.0 1,395.0 0.0 0.0 539.3 600.0 700.0 700.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 180.7 60.0 5.0 5.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,704.4 1,900.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი მომუშავეთა რიცხოვნობა 43.0 43.0 43.0 43.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,493.9 1,685.0 1,778.0 1,778.0 0.0 0.0 1,199.4 1,300.0 1,370.0 1,370.0 0.0 0.0 საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა 210.5 215.0 222.0 222.0 0.0 0.0 1,290.1 1,000.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 43.0 43.0 43.0 43.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,279.2 990.0 990.0 990.0 0.0 0.0 828.0 700.0 700.0 700.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6.4 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,848.6 5,800.0 6,000.0 6,000.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური მომუშავეთა რიცხოვნობა 240.0 240.0 240.0 240.0 0.0 0.0 ხარჯები 4,515.3 4,776.0 5,860.0 5,860.0 0.0 0.0 3,539.4 3,310.0 3,500.0 3,500.0 0.0 0.0 333.3 1,024.0 140.0 140.0 0.0 0.0 6,263.0 6,400.0 5,200.0 5,200.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 106.0 106.0 106.0 106.0 0.0 0.0 ხარჯები 5,565.7 5,130.0 4,650.0 4,650.0 0.0 0.0 1,909.7 1,630.0 1,630.0 1,630.0 0.0 0.0 697.2 1,270.0 550.0 550.0 0.0 0.0 5,281.3 5,330.0 5,330.0 5,330.0 0.0 0.0 39.0 22.0 22.0 22.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 55 00 145.0 168.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 54 00 კრედიტი 3,830.0 შრომის ანაზღაურება 53 00 გრანტი 168.0 შრომის ანაზღაურება 52 00 სულ 3,741.8 შრომის ანაზღაურება 51 00 301.7 2018 წლის პროექტი საბიუჯეტო სახსრები ხარჯები შრომის ანაზღაურება 50 00 2017 წლის გეგმა მომუშავეთა რიცხოვნობა არაფინანსური აქტივების ზრდა 49 00 2016 წლის ფაქტი სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო მომუშავეთა რიცხოვნობა 160 კოდი დასახელება ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 56 00 სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური კრედიტი 5,315.0 5,315.0 5,315.0 0.0 0.0 562.2 550.0 550.0 550.0 0.0 0.0 6.4 15.0 15.0 15.0 0.0 0.0 1,147.9 2,150.0 2,150.0 2,150.0 0.0 0.0 32.0 31.0 31.0 0.0 0.0 1,573.0 1,609.0 1,609.0 0.0 0.0 966.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8.6 577.0 541.0 541.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 256.5 260.0 260.0 260.0 0.0 0.0 7.0 7.0 7.0 7.0 0.0 0.0 ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი 256.5 259.0 260.0 260.0 0.0 0.0 174.9 175.0 186.0 186.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,731,744.4 2,212,805.8 2,457,218.7 2,407,703.7 18,415.0 31,100.0 ხარჯები 1,337,434.3 1,614,805.8 1,646,118.7 1,627,703.7 18,415.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 40,458.0 92,000.0 31,100.0 0.0 0.0 31,100.0 ვალდებულებების კლება 353,852.0 506,000.0 780,000.0 780,000.0 0.0 0.0 502,549.4 685,000.0 1,015,000.0 1,015,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 195,011.2 254,000.0 290,000.0 290,000.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 307,538.2 431,000.0 725,000.0 725,000.0 0.0 0.0 237,636.3 284,000.0 295,000.0 295,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 202,636.3 249,000.0 260,000.0 260,000.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 35,000.0 35,000.0 35,000.0 35,000.0 0.0 0.0 8,973.8 7,900.0 17,000.0 17,000.0 0.0 0.0 8,973.8 7,900.0 17,000.0 17,000.0 0.0 0.0 905,190.6 675,080.0 720,000.0 720,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 903,690.6 675,080.0 720,000.0 720,000.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 1,500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9,500.0 8,500.0 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 9,500.0 8,500.0 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 895,690.6 666,580.0 712,000.0 712,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 894,190.6 666,580.0 712,000.0 712,000.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 1,500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 0.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა 58 03 საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობიდან გამომდინარე ვალდებულებები 58 04 ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები ხარჯები 58 04 01 ავტონომიური რესპუბლიკებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები 58 04 02 ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები ხარჯები 58 05 გრანტი 32.0 შრომის ანაზღაურება 58 02 სულ 1,135.2 ხარჯები 58 01 5,274.9 2018 წლის პროექტი საბიუჯეტო სახსრები ხარჯები მომუშავეთა რიცხოვნობა 58 00 2017 წლის გეგმა მომუშავეთა რიცხოვნობა შრომის ანაზღაურება 57 00 2016 წლის ფაქტი საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი ხარჯები 161 კოდი დასახელება 58 06 საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი 58 07 წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი 58 08 საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი 58 09 მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი 58 10 საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებისათვის დაწესებული ერთდროული ფულადი პრემიების გაცემის ფინანსური უზრუნველყოფა 58 11 საერთაშორისო ორგანიზაციებთან არსებული ხელშეკრულებების ფარგლებში ქართული მხარის ვალდებულებების დაფარვა 58 12 დონორების მიერ დაფინანსებული საერთო სახელმწიფოებრივი გადასახდელები ხარჯები ვალდებულებების კლება ხარჯები ხარჯები ხარჯები ხარჯები 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 0.0 2018 წლის პროექტი სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 40,000.0 50,000.0 50,000.0 0.0 0.0 0.0 40,000.0 50,000.0 50,000.0 0.0 0.0 11,313.8 40,000.0 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 11,313.8 40,000.0 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 0.0 260,000.0 260,000.0 260,000.0 0.0 0.0 0.0 260,000.0 260,000.0 260,000.0 0.0 0.0 0.0 20,000.0 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 0.0 20,000.0 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 48.4 299.8 200.0 200.0 0.0 0.0 48.4 299.8 200.0 200.0 0.0 0.0 948.1 1,000.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 948.1 1,000.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 65,083.9 129,526.0 54,018.7 4,503.7 18,415.0 31,100.0 ხარჯები 26,125.9 37,526.0 22,918.7 4,503.7 18,415.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 38,958.0 92,000.0 31,100.0 0.0 0.0 31,100.0 58 12 01 ორმხრივი, რეგიონალური და რეგიონთაშორისი პროექტები (GIZ) 9.4 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 9.4 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 58 12 02 KfW-ის ადგილობრივი ოფისის საოპერაციო ხარჯების თანადაფინანსება (KfW) 11.3 16.0 20.0 20.0 0.0 0.0 11.3 16.0 20.0 20.0 0.0 0.0 58 12 03 ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (III ფაზა) (EU, KfW) 32,365.3 33,500.0 19,415.0 2,400.0 7,015.0 10,000.0 ხარჯები 19,296.2 16,500.0 9,415.0 2,400.0 7,015.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 13,069.2 17,000.0 10,000.0 0.0 0.0 10,000.0 6,034.3 17,000.0 21,473.7 2,073.7 9,300.0 10,100.0 ხარჯები ხარჯები 58 12 04 58 12 05 KfW - ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია - IV ფაზა (KfW) ხარჯები 600.2 6,000.0 11,373.7 2,073.7 9,300.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 5,434.1 11,000.0 10,100.0 0.0 0.0 10,100.0 0.0 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 4,000.0 0.0 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 4,000.0 0.0 13,000.0 9,100.0 0.0 2,100.0 7,000.0 აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD) ფინანსური აქტივების ზრდა 58 12 06 58 12 07 ბათუმის ავტობუსების პროექტი (E5P, EBRD) ხარჯები 0.0 3,000.0 2,100.0 0.0 2,100.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 10,000.0 7,000.0 0.0 0.0 7,000.0 20,616.3 62,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,806.1 12,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 თბილისის ავტობუსების პროექტი (E5P, EBRD) ხარჯები 162 კოდი დასახელება 58 13 გრანტი კრედიტი 50,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,047.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 402.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 5,644.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 65,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 65,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,284.1 1,180.0 0.0 0.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 39.0 39.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,274.2 1,172.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (II ფაზა) (KfW) ფიზიკურ პირებზე უცხოურ ვალუტაში გაცემული საბანკო სესხების ეროვნულ ვალუტაში კონვერტირების ხელშეწყობის ღონისძიებები სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური შრომის ანაზღაურება 60 00 1,095.9 990.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9.9 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 1,519.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,517.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 566.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,602.2 1,750.0 0.0 0.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 61 00 სსიპ - საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო მომუშავეთა რიცხოვნობა 38.0 38.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,586.8 1,735.0 0.0 0.0 0.0 0.0 669.1 650.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 15.2 13.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.2 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 420.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 62 00 სსიპ - ტექნოლოგიური ინსტიტუტი ხარჯები 413.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 269.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 438.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 374.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 64.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 63 00 14,810.2 2018 წლის პროექტი სულ ხარჯები 59 00 2017 წლის გეგმა საბიუჯეტო სახსრები ფინანსური აქტივების ზრდა 58 12 08 2016 წლის ფაქტი სსიპ - საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი "საქპატენტი" 163 თავი VII ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები მუხლი 16. ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები 1. „გორის, ამბროლაურის, მცხეთის, ოზურგეთის, თელავის, ახალციხის და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტების შექმნის შესახებ“ საქართველოს პარლამენტის 2017 წლის 15 ივნისის N987-IIს დადგენილების საფუძველზე შექმნილი ახალი მუნიციპალიტეტებისათვის 2018 წლის გათანაბრებითი ტრანსფერი განისაზღვროს ამავე დადგენილების საფუძველზე გაუქმებული შესაბამისი მუნიციპალიტეტებისათვის „საქართველოს 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული გათანაბრებითი ტრანსფერის ჯამური ოდენობით. 2. საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესითა და ფორმულით 2018 წლის გათანაბრებითი ტრანსფერის გაანგარიშებისას იმ მუნიციპალიტეტს (მათ შორის ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ მუნიციპალიტეტებს), რომლისათვისაც გამოანგარიშებული გათანაბრებითი ტრანსფერი და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 77-ე მუხლის მე-6 ნაწილის თანახმად საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ განსაზღვრული საგადასახადო შემოსავლის საპროგნოზო მაჩვენებელი ჯამურად ნაკლებია 2017 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე, ემატება ზემოაღნიშნულ მაჩვენებლებს შორის სხვაობა გათანაბრებითი ტრანსფერის სახით. 3. მუნიციპალიტეტების მიერ მისაღები დაგეგმილი საკუთარი შემოსავლების მობილიზების ტენდენციის გათვალისწინებით, საქართველოს მთავრობა უფლებამოსილია ამ მუხლის მე-5 პუნქტის თანახმად მუნიციპალიტეტებისათვის გადასაცემი ტრანსფერის რესურსი გამოიყენოს მუნიციპალიტეტებისათვის მოკლევადიანი სესხის გასაცემად. 4. ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული მოკლევადიანი სესხის ოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს მუნიციპალიტეტის მიერ დაგეგმილ და ფაქტობრივად მიღებულ შემოსავლებს შორის სხვაობას, ხოლო სესხით სარგებლობის ვადა უნდა განსაზღვროს საქართველოს მთავრობამ და იგი არ უნდა სცილდებოდეს 2018 წლის 1 დეკემბერს. 5. ამ მუხლის საფუძველზე ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები განისაზღვროს 720 000.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: ათასი ლარი ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების დასახელება სულ ტრანსფერი აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკა 8,000.0 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი 342,968.0 გათანაბრებითი ტრანსფერი მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად* სპეციალური ტრანსფერი 8,000.0 342,508.0 460.0 25.0 აჟარის მუნიციპალიტეტი 1,099.6 1,074.6 ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტი 39,903.8 39,903.8 ქობულეთის მუნიციპალიტეტი 6,396.4 6,396.4 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი 3,887.4 3,887.4 164 ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების დასახელება მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად* სულ ტრანსფერი გათანაბრებითი ტრანსფერი ქედის მუნიციპალიტეტი 4,519.2 4,519.2 შუახევის მუნიციპალიტეტი 0.0 0.0 ხულოს მუნიციპალიტეტი 1,456.0 1,456.0 ახმეტის მუნიციპალიტეტი 5,091.5 4,961.5 130.0 გურჯაანის მუნიციპალიტეტი 5,911.2 5,751.2 160.0 დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი 984.7 799.7 185.0 თელავის მუნიციპალიტეტი 9,845.7 9,560.7 285.0 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი 6,512.6 6,292.6 220.0 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი 5,960.3 5,750.3 210.0 სიღნაღის მუნიციპალიტეტი 2,638.8 2,493.8 145.0 ყვარლის მუნიციპალიტეტი 3,039.5 2,904.5 135.0 ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი 25,898.0 25,678.0 220.0 ჭიათურის მუნიციპალიტეტი 5,647.3 5,415.3 232.0 ტყიბულის მუნიციპალიტეტი 2,775.0 2,625.0 150.0 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი 5,636.8 5,466.8 170.0 ბაღდათის მუნიციპალიტეტი 3,729.1 3,601.1 128.0 ვანის მუნიციპალიტეტი 6,050.4 5,905.4 145.0 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი 6,225.9 5,985.9 240.0 თერჯოლის მუნიციპალიტეტი 6,193.3 6,033.3 160.0 სამტრედიის მუნიციპალიტეტი 4,693.1 4,506.1 187.0 საჩხერის მუნიციპალიტეტი 7,475.0 7,285.0 190.0 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი 4,344.0 4,206.0 138.0 ხონის მუნიციპალიტეტი 6,058.3 5,898.3 160.0 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი 1,319.8 1,059.8 260.0 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი 19,537.9 19,187.9 350.0 აბაშის მუნიციპალიტეტი 5,087.3 4,940.3 147.0 მარტვილის მუნიციპალიტეტი 5,631.5 5,476.5 155.0 მესტიის მუნიციპალიტეტი 2,583.4 2,458.4 125.0 სენაკის მუნიციპალიტეტი 4,654.2 4,459.2 195.0 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი 4,989.0 4,817.0 172.0 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი 5,189.7 5,011.7 178.0 ხობის მუნიციპალიტეტი 2,010.0 1,800.0 210.0 გორის მუნიციპალიტეტი 21,011.8 20,708.8 303.0 ქურთის მუნიციპალიტეტი 2,122.6 2,032.6 90.0 ერედვის მუნიციპალიტეტი 1,968.1 1,923.1 45.0 კასპის მუნიციპალიტეტი 3,690.3 3,515.3 175.0 ქარელის მუნიციპალიტეტი 7,026.1 6,813.1 213.0 თიღვის მუნიციპალიტეტი 1,415.9 1,385.9 30.0 ხაშურის მუნიციპალიტეტი 7,323.0 7,098.0 225.0 ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი 15,322.5 14,822.5 500.0 ბოლნისის მუნიციპალიტეტი 305.0 0.0 305.0 გარდაბნის მუნიციპალიტეტი 260.0 0.0 260.0 სპეციალური ტრანსფერი 165 სულ ტრანსფერი გათანაბრებითი ტრანსფერი მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად* დმანისის მუნიციპალიტეტი 3,860.5 3,730.5 130.0 თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტი 4,111.6 3,894.6 217.0 მარნეულის მუნიციპალიტეტი 6,188.2 5,938.2 250.0 წალკის მუნიციპალიტეტი 1,074.7 965.7 109.0 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი 6,429.7 6,209.7 220.0 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი 9,554.0 9,301.0 253.0 ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი 2,260.4 2,077.4 183.0 ადიგენის მუნიციპალიტეტი 3,377.5 3,240.5 137.0 ასპინძის მუნიციპალიტეტი 526.0 400.0 126.0 ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი 215.0 0.0 215.0 ახალციხის მუნიციპალიტეტი 5,831.0 5,561.0 270.0 ბორჯომის მუნიციპალიტეტი 190.0 0.0 190.0 ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი 2,078.5 1,913.5 165.0 ახალგორის მუნიციპალიტეტი 2,413.3 2,323.3 90.0 დუშეთის მუნიციპალიტეტი 3,591.7 3,484.7 107.0 თიანეთის მუნიციპალიტეტი 3,360.2 3,224.2 136.0 მცხეთის მუნიციპალიტეტი 2,923.0 2,555.0 368.0 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი 85.0 0.0 85.0 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი 6,941.5 6,801.5 140.0 ლენტეხის მუნიციპალიტეტი 2,821.5 2,716.5 105.0 ონის მუნიციპალიტეტი 3,044.0 2,941.0 103.0 ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების დასახელება ცაგერის მუნიციპალიტეტი სულ 4,733.7 4,575.7 158.0 720,000.0 700,230.0 11,770.0 სპეციალური ტრანსფერი 8,000.0 შენიშვნა (*): დელეგირებულ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“, „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“, „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“, „საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“, „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“, „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ და სხვა საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილებებით გათვალისწინებულ ღონისძიებათა დაფინანსება. 166 თავი VIII მარეგულირებელი ნორმები მუხლი 17. საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელების განკარგვა ამ კანონით დამტკიცებული საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელების – „58 01 – საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა“, „58 02 – საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა“, „58 03 – საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობიდან გამომდინარე ვალდებულებები“, „58 04 – ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები“, „58 10 – საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებისათვის დაწესებული ერთდროული ფულადი პრემიების გაცემის ფინანსური უზრუნველყოფა“, „58 11 – საერთაშორისო ორგანიზაციებთან არსებული ხელშეკრულებების ფარგლებში ქართული მხარის ვალდებულებების დაფარვა“ და „58 12 – დონორების მიერ დაფინანსებული საერთო სახელმწიფოებრივი გადასახდელები“ – საბიუჯეტო სახსრების განკარგვა განახორციელოს საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ. მუხლი 18. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები 1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტში შეიქმნას საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი 50 000.0 ათასი ლარის ოდენობით და საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი 5 000.0 ათასი ლარის ოდენობით და მათი განკარგვა განხორციელდეს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. 2. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტში შეიქმნას საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი 260 000.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. 3. საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული პროცედურების და კრიტერიუმების შესაბამისად შერჩეული მუნიციპალური და რეგიონული პროექტების დასაფინანსებლად საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხა გამოიყოფა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის მიერ თანადაფინანსების შემთხვევაში. 4. მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი განისაზღვროს 20 000.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 5. წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი განისაზღვროს 20 000.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს საქართველოს მთავრობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებებისა და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, იძულებით ჩამოჭრილი თანხები ასახოს წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდით გათვალისწინებულ ასიგნებებში. 6. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან ან/და საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის თაობაზე წინადადებებს საბიუჯეტო ორგანიზაციების, აგრეთვე თვითმმართველი ერთეულებისა და ავტონომიური რესპუბლიკების შესაბამისი ორგანოების მოთხოვნის საფუძველზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ან საქართველოს მთავრობას წარუდგენს საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო. მუხლი 19. დავალიანებების დაფარვა წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2018 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი 167 დავალიანების დაგროვება, ორგანიზაციებს. რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ მუხლი 20. სახელმწიფო ვალი 1. სახელმწიფო საგარეო ვალდებულებების მომსახურებისა და დაფარვისათვის საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებულია 1 015 000.0 ათასი ლარი: ა) ძირითადი თანხის დაფარვა – 725 000.0 ათასი ლარი, მათ შორის: ა.ა) ორმხრივი კრედიტებისათვის – 177 900.0 ათასი ლარი; ა.ბ) მრავალმხრივი კრედიტებისათვის – 547 100.0 ათასი ლარი; ბ) პროცენტის გადახდა – 290 000 ათასი ლარი, მათ შორის: ბ.ა) ორმხრივი კრედიტებისათვის – 59 170.0 ათასი ლარი; ბ.ბ) მრავალმხრივი კრედიტებისათვის –144 890.0 ათასი ლარი; ბ.გ) სახელმწიფოს მიერ საგარეო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით წარმოქმნილი ვალდებულებების მომსახურებისათვის – 85 940.0 ათასი ლარი. 2. უფლება მიეცეს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს, ამ კანონით საგარეო ვალის მომსახურებისა და დაფარვისათვის გათვალისწინებული ასიგნებების ფარგლებში, კრედიტორი ქვეყნის მთავრობის თანხმობის შემთხვევაში, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული წესით, განახორციელოს საქართველოს იურიდიული პირებისათვის აღნიშნული სახსრებიდან თანხების ანაზღაურება ან შესაბამისი პროგრამების დაფინანსება ამ იურიდიული პირების მიერ კრედიტორი ქვეყნისათვის საგარეო ვალის მომსახურებისა და დაფარვის ანგარიშში პროდუქციის რეალიზაციისათვის და მომსახურების გაწევისათვის. 3. „საქართველოს მთავრობის საქართველოს ეროვნული ბანკისადმი დავალიანების დაფარვის ღონისძიებების შესახებ“ საქართველოს მთავრობისა და საქართველოს ეროვნული ბანკის 2006 წლის 20 მარტის შეთანხმებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ შეთანხმების შესაბამისად, საქართველოს ეროვნული ბანკისთვის გადასახდელი პროცენტის მოცულობა განისაზღვროს 43 000.0 ათასი ლარით (დაზუსტდება საქართველოს მთვრობასა და საქართველოს ეროვნულ ბანკს შორის დამატებითი შეთანხმების საფუძველზე), ხოლო დასაფარავი ძირითადი თანხის მოცულობა – 35 000.0 ათასი ლარით. 4. „საქართველოს მთავრობის საქართველოს ეროვნული ბანკისადმი დავალიანების დაფარვის ღონისძიებების შესახებ“ საქართველოს მთავრობისა და საქართველოს ეროვნული ბანკის 2006 წლის 20 მარტის შეთანხმებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ შეთანხმების შესაბამისად განხორციელდეს საქართველოს მთავრობის მიერ 2017 წლის 15 მარტს გამოშვებული 320 846.0 ათასი ლარის სახელმწიფო ობლიგაციების განახლება 280 846.0 ათასი ლარის ოდენობით და 40 000.0 ათასი ლარის ფასიანი ქაღალდების გადაფორმება სახელმწიფო ობლიგაციებად ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის. 5. სახაზინო ვალდებულებებისა და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვებით საშინაო ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს არაუმეტეს 400 000.0 ათასი ლარის ზრდით. სახაზინო ვალდებულებებისა და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვება განახორციელოს საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ „სახელმწიფო ვალის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ სახაზინო ვალდებულებებისა და სახაზინო ობლიგაციების დაფარვის აღრიცხვა განახორციელოს ბიუჯეტის შემოსულობების შესაბამისი მუხლის შემცირებით. 6. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო უფლებამოსილია სახაზინო ვალდებულებებისა და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვების ნაცვლად გამოიყენოს ხაზინის ერთიან ანგარიშზე არსებული თავისუფალი ნაშთი. ამასთანავე, სახაზინო ვალდებულებებისა და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვებით მიღებული სახსრების წმინდა მოცულობა და მათი გამოშვების ნაცვლად ხაზინის ერთიან ანგარიშზე არსებული თავისუფალი ნაშთის გამოყენება ჯამურად არ უნდა აღემატებოდეს 400 000.0 ათას ლარს. 168 მუხლი 21. საჯარო დაწესებულებაში დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურება 1. დაევალოთ საქართველოს მინისტრებსა და სახელმწიფო მინისტრებს, მათდამი დაქვემდებარებული სამინისტროების აპარატების, საქვეუწყებო დაწესებულებებისა და ტერიტორიული ორგანოების საშტატო ნუსხები და თანამდებობრივი სარგოები განსაზღვრონ საქართველოს მთავრობასთან შეთანხმებით, საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის საშტატო ნუსხასა და თანამდებობრივ სარგოებს განსაზღვრავს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი. 2. საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად, საქართველოს მთავრობასთან შეთანხმებას საჭიროებს ცვლილებები დამტკიცებულ საშტატო ნუსხებსა და თანამდებობრივ სარგოებში, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც განხორციელებული ცვლილებების შედეგად არ იზრდება თანამდებობრივი სარგოს ერთი თვის ფონდი, საშტატო რიცხოვნობა ან/და თანამდებობრივი სარგოები. 3. შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა საშუალო შრომის ანაზღაურება არ უნდა აღემატებოდეს შესაბამის საბიუჯეტო ორგანიზაციაში შტატით გათვალისწინებულ თანამდებობებზე ფაქტობრივად დასაქმებული თანამშრომლების საშუალო შრომის ანაზღაურებას. 4. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ხელმძღვანელის თანამდებობრივი სარგო არ უნდა აღემატებოდეს საქართველოს მინისტრის პირველი მოადგილის თანამდებობრივ სარგოს. 5. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შტატით გათვალისწინებულ თანამდებობებზე ფაქტობრივად დასაქმებული თანამშრომლების საშუალო თანამდებობრივი სარგო არ უნდა აღემატებოდეს 1 500 ლარს. 6. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ფულადი ჯილდოს წლიური ფონდის მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს შტატით გათვალისწინებულ თანამდებობებზე ფაქტობრივად დასაქმებულ თანამშრომელთა თანამდებობრივი სარგოებისათვის წლის განმავლობაში გაწეული საკასო ხარჯის 20%-ს. 7. ამ მუხლის მე-3 - მე-6 პუნქტებით გათვალისწინებული შეზღუდვები არ ვრცელდება ავტონომიურ რესპუბლიკებსა და თვითმმართველ ერთეულებზე და მათ მიერ დაფუძნებულ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებსა და არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირებზე, იმ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებზე, რომლებიც საქართველოს კანონმდებლობით ითვლებიან რელიგიურ ორგანიზაციებად, საჯარო სამართლის იურიდიულ პირზე – საზოგადოებრივ მაუწყებელზე, საჯარო სკოლებზე, პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებსა და უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებზე, აგრეთვე იმ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებზე, რომელთა საქართველოს სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური და თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტების ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლით განსაზღვრული დაფინანსება არ აღემატება მათი საერთო შემოსულობების 25%-ს. 8. ამ მუხლის მე-3 - მე-6 პუნქტებით გათვალისწინებული შეზღუდვებიდან გამონაკლისი შესაძლებელია დაშვებულ იქნეს საქართველოს მთავრობასთან შეთანხმებით. 9. 2018 წლის განმავლობაში საქართველოს სახელმწიფო, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისა და თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტების დაფინანსებაზე მყოფი საჯარო დაწესებულებებში დასაქმებულ პირებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში. 10. 2018 წლის განმავლობაში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი მხარჯავი დაწესებულებების მიერ მათთვის ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის „შრომის ანაზღაურების“ მუხლით დამტკიცებული ასიგნებების გაზრდა შესაძლებელია მხოლოდ საქართველოს მთავრობის თანხმობით, არაუმეტეს იმავე მუხლით დამტკიცებული ასიგნების 1/12ისა. 169 მუხლი 22. ადმინისტრაციული და შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა რიცხოვნობის შეზღუდვა 1. საბიუჯეტო ორგანიზაციაში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს საშტატო რიცხოვნობის 2%-ს. იმ ორგანიზაციაში, სადაც საშტატო რიცხოვნობის 2% შეადგენს 5 ერთეულზე ნაკლებს, ხელშეკრულებით დაქირავებულთა რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს 5 ერთეულს. 2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული შეზღუდვები არ ვრცელდება ავტონომიურ რესპუბლიკებსა და თვითმმართველ ერთეულებზე და მათ მიერ დაფუძნებულ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებსა და არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირებზე, იმ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებზე, რომლებიც საქართველოს კანონმდებლობით ითვლებიან რელიგიურ ორგანიზაციებად, საჯარო სამართლის იურიდიულ პირზე – საზოგადოებრივ მაუწყებელზე, საჯარო სკოლებზე, პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებსა და უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებზე, აგრეთვე იმ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებზე, რომელთა საქართველოს სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური და თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტების ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლით განსაზღვრული დაფინანსება არ აღემატება მათი საერთო შემოსულობების 25%-ს. 3. საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ“ საქართველოს კანონის ამოქმედებამდე ამ კანონის 21-ე მუხლის მე-3 - მე-6 პუნქტებით და 22-ე მუხლებით გათვალისწინებული შეზღუდვებიდან გამონაკლისი საქართველოს მთავრობასთან შეთანხმებას არ საჭიროებს, თუ იგი არ აღემატება გამონაკლისის იმ შეთანხმებულ ოდენობას, რომელიც საბიუჯეტო ორგანიზაციისათვის დაშვებული იყო/საბიუჯეტო ორგანიზაციაზე ვრცელდებოდა 2017 წლის განმავლობაში. მუხლი 23. საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი მაკროეკონომიკური პარამეტრების ზღვრების დაცვის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებები და შეზღუდვები „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით დადგენილი მაკრეკონომიკური პარამეტრების მაქსიმალური ზღვრების დაცვის მიზნით და ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის 1551-ე მუხლის საფუძველზე მინიჭებული უფლებამოსილების გათვალისწინებით: ა) საქართველოს მთავრობა უფლებამოსილია შეაჩეროს საქართველოს სამინისტროებისათვის საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული თანხების ფარგლებში გადახდის განხორციელება საბიუჯეტო კლასიფიკაციის კოდებისა და მუხლების მიხედვით. ბ) საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 31-ე მუხლით განსაზღვრული წესით წლიური ბიუჯეტის დაზუსტებისას საინვესტიციო/კაპიტალური პროექტებისათვის გათვალისწინებული გადასახდელების მიმდინარე დანიშნულების ხარჯებში გადატანა დასაშვებია მხოლოდ საქართველოს მთავრობასთან შეთანხმებით. გ) საქართველოს მთავრობა უფლებამოსილია განსაზღვროს შესყიდვების ერთიანი ლექსიკონის (CPV) კოდების მიხედვით კლასიფიკატორის კოდები, რომელთა ფარგლებში შემსყიდველი ორგანიზაციების მიერ სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელება საქართველოს მთავრობის წინასწარ თანხმობას საჭიროებს. დ) საქართველოს სამინისტროებმა ყოველი კვარტლის დასრულებიდან 10 დღის ვადაში საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს წარუდგინონ ინფორმაცია მათ მიერ და მათი კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ, ამ კანონით მათთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ტენდერების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის და ამ ეკონომიის შემდგომი გამოყენების თაობაზე. ე) საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს მთავრობას წარუდგენს ამ მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას. საქართველოს მთავრობის 170 შესაბამისი გადაწყვეტილების საფუძველზე შესაძლებელია იმავე პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის ან მისი ნაწილის მიმართვა ამ კანონით გათვალისწინებულ საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელებში, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. მუხლი 24. საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობებისა და საკონსულო დაწესებულებების შემოსულობათა ხარჯვა „საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს სისტემაში შემავალი ბიუჯეტის მხარჯავი ერთეულების მიერ მიღებული საკონსულო მოსაკრებლის, დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში საკონსულო თანამდებობის პირის მიერ გაწეული მომსახურების საფასურისა და ბიუჯეტის სხვა შემოსულობების აღრიცხვისა და გამოყენების წესის შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2010 წლის 15 ოქტომბრის №835 ბრძანებულების შესაბამისად, საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობებისა და საკონსულო დაწესებულებების მიერ მიღებული საკონსულო მოსაკრებლის, დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში საკონსულო თანამდებობის პირის მიერ გაწეული მომსახურების საფასურისა და ბიუჯეტის სხვა შემოსულობების ხარჯვა განხორციელდეს ადგილზე, შესაბამისი წარმომადგენლობისა და დაწესებულებისათვის ამ კანონით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში. მუხლი 25. საქართველოს პარლამენტის მიერ ზოგიერთი ღონისძიების დაფინანსება უფლება მიეცეს საქართველოს პარლამენტს, პარლამენტის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში, ამ კანონით მისთვის დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში დააფინანსოს დაკრძალვასთან და სასაფლაოს მოწყობასთან დაკავშირებული ყველა ღონისძიება. მუხლი 26. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მიერ ზოგიერთი ღონისძიების დაფინანსება 1. უფლება მიეცეს საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს, 2017 წელს „ხარჯების“ და „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლებით გათვალისწინებული ასიგნებებით შესრულებული სამუშაოების დაფინანსება, რომელთა უწყვეტი განხორციელებაც აუცილებელია შეიარაღებული ძალების აღმშენებლობისა და თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების მიზნით სახელმწიფოს მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესასრულებლად, განახორციელოს ამ კანონით საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსათვის „ხარჯების“ და „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში. 2. საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულსამართლებრივი აქტით განსაზღვრულ შემთხვევაში და დაწესებული ლიმიტის ფარგლებში საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ქვედანაყოფების (ერთეულების) მიერ შესასყიდ საქონელზე, სამუშაოსა და მომსახურებაზე საქართველოს თავდაცვის მინისტრის იმავე აქტით განსაზღვრული სტრუქტურული ქვედანაყოფები (ერთეულები) ითვლებიან შემსყიდველ ორგანიზაციებად და აქვთ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული უფლებამოვალეობები და პასუხისმგებლობა. მუხლი 27. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებები დევნილთა მართლზომიერ მფლობელობაში არსებული საცხოვრებელი ფართობის (სადაც დევნილი სახელმწიფოს მიერ იქნა განსახლებული და რომელიც საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს მონაცემთა ბაზაში დაფიქსირებული იყო, როგორც დევნილთა კომპაქტურად (ორგანიზებულად) განსახლების ობიექტი, ასევე სადაც სამინისტრო ახორციელებდა ადმინისტრაციის, საყოფაცხოვრებო და კომუნალური მომსახურების ხარჯების (მათ შორის, ობიექტებში განსახლებულ დევნილთა, ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული სტატუსების მქონე პირთა მიერ მოხმარებული წყლის, ნარჩენების გატანის, ასენიზაციისა და დეზინფექცია-დერატიზაციის, 171 განსახლების ობიექტებში მომსახურებისა და მიმდინარე შეკეთების სხვა ხარჯები) ანაზღაურებას) ადმინისტრაციული ხარჯის დაფინანსება ერთ დევნილზე განისაზღვროს თვეში 2 ლარით. აღნიშნული დაფინანსება განხორციელდეს სახელშეკრულებო ვალდებულებების შესაბამისად. ხელშეკრულების პირობებს და მის გასაფორმებლად საჭირო დოკუმენტაციას ადგენს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო. მუხლი 28. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებები 1. ამ კანონით საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსათვის დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სისტემაში განსახორციელებელ ცალკეულ ღონისძიებებში გაგრძელდეს და, აუცილებლობის შემთხვევაში, შემოღებულ იქნეს ღონისძიებათა ნაწილის ანაზღაურება მოსახლეობის მიერ თანაგადახდის პრინციპით. თანაგადახდის წესს, ფორმასა და მოცულობას განსაზღვრავს საქართველოს მთავრობა. 2. ამ კანონით საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო პროგრამებისათვის − „მოსახლეობის სოციალური დაცვა“, „მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა“, „სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზა და კონტროლი“, „სამკურნალო საშუალებების ხარისხის სახელმწიფო კონტროლი“, „სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა“, „შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა“ − გათვალისწინებული ასიგნებების ფარგლებში განსახორციელებელ ღონისძიებათა დაფინანსების, თანადაფინანსების, ანგარიშსწორების წესებსა და ძირითად პრინციპებს განსაზღვრავს საქართველოს მთავრობა, თუ საქართველოს კანონმდებლობით სხვა რამ არ არის დადგენილი. 3. „მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფის“ ფარგლებში გაიცეს სახელმწიფო პენსია და სახელმწიფო კომპენსაცია. 4. ასაკით პენსიონერისათვის სახელმწიფო პენსიის ფულადი ოდენობა განისაზღვროს 180 ლარით. 5. „მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარების“ ფარგლებში: ა) დაფინანსდეს „სოციალურ პაკეტში“ შემავალი ფულადი გასაცემელი/გასაცემლები; ბ) გაიცეს საყოფაცხოვრებო სუბსიდია „სოციალური შეღავათების მონეტიზაციის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2007 წლის 11 იანვრის №4 დადგენილების შესაბამისად; გ) გაგრძელდეს „სოციალური დახმარების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 28 ივლისის №145 დადგენილებით გათვალისწინებული საარსებო შემწეობისა და რეინტეგრაციის შემწეობის ანაზღაურების გაცემა საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრული წესითა და პირობებით; დ) გაგრძელდეს დევნილთა, ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული სტატუსების მქონე პირთა შემწეობების გაცემა: ერთ დევნილზე, ლტოლვილის ან ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირზე გასაცემი ყოველთვიური შემწეობა განისაზღვროს 45 ლარით; ე) გაგრძელდეს ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, აგრეთვე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო და დროებითი შრომისუუნარობის გამო დახმარებების გაცემა საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მიერ დადგენილი წესითა და პირობებით; 172 ვ) დაფინანსდეს დახმარება შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დასაქმებულის ჯანმრთელობისათვის ვნების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურებისათვის, რომლის დანიშვნისა და გაცემის წესს განსაზღვრავს საქართველოს მთავრობა; ზ) დაფინანსდეს ამ პუნქტით გათვალისწინებული ღონისძიებების განხორციელებასთან დაკავშირებული ყველა საჭირო ღონისძიება; თ) დაფინანსდეს საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრული სხვა ღონისძიებები. 6. უფლება მიეცეს საქართველოს მთავრობას, განსაზღვროს 2017 წლის შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის ის სახელმწიფო პროგრამები/მათი ღონისძიებები/მოცულობები, რომელთა განხორციელებაც უწყვეტად გაგრძელდება 2018 წლის 1 იანვრიდან საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სისტემაში განსახორციელებელი 2018 წლის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცებამდე და ამ პროგრამებით გათვალისწინებული მიმწოდებლების გამოვლენამდე „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნათა შესაბამისად ან ვაუჩერის პირობების გათვალისწინებით. 7. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სისტემაში ამ კანონით გათვალისწინებული შესაბამისი ასიგნებების ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებებისა და მათი კომპონენტების დამტკიცებამდე ან/და „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნათა შესრულებამდე ან ვაუჩერის პირობების შესაბამისად შესაბამისი მიმწოდებლების გამოვლენამდე გაგრძელდეს 2017 წლის შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სახელმწიფო პროგრამებით განსაზღვრული ის ღონისძიებები, რომელთა უწყვეტი განხორციელებაც აუცილებელია სახელმწიფოს მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესასრულებლად, და ხელშეკრულებები გაფორმდეს იმავე მიმწოდებლებთან, თუ საქართველოს კანონმდებლობით სხვა რამ არ იქნა განსაზღვრული; ამასთანავე, აღნიშნულის შესახებ ეცნობოთ საქართველოს პარლამენტის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტს და საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს – სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს. 8. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში 2017 წელს შესრულებული სამუშაოები დაფინანსდეს ამ კანონით საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსათვის დამტკიცებული ასიგნებებიდან. 9. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში 2017 წელს გაცემული ვაუჩერები (შესაბამისი ვაუჩერის პირობების გათვალისწინებით) და „რეფერალური მომსახურების“ სახელმწიფო პროგრამის „სტიქიური უბედურებების, კატასტროფების, საგანგებო სიტუაციების, კონფლიქტების რეგიონებში დაზარალებულ მოქალაქეთათვის და საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრული სხვა შემთხვევების დროს მოსახლეობისათვის სამედიცინო დახმარების გაწევის“ კომპონენტის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილებები, რომლებიც ვერ დაფინანსდა 2017 წელს, დაფინანსდეს ამ კანონით შესაბამისი პროგრამებისათვის გათვალისწინებული ასიგნებებიდან. 10. ამ კანონით დამტკიცებული პროგრამული კოდის „35 03 02 02 − იმუნიზაცია“ ფარგლებში ვაქცინების, შპრიცების, მალარიის სამკურნალო მედიკამენტებისა და ცივი ჯაჭვის აღჭურვილობების შესყიდვა განხორციელდეს გაეროს ბავშვთა ფონდის მეშვეობით, გამარტივებული შესყიდვით, ხოლო იმ ვაქცინების, შპრიცების, მალარიის სამკურნალო მედიკამენტების და ცივი ჯაჭვის აღჭურვილობების შესყიდვა, რომელთა შესყიდვაც ვერ ხორციელდება გაეროს ბავშვთა ფონდის მეშვეობით − „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად. 11. ამ კანონით დამტკიცებული პროგრამული კოდის „35 03 02 07 – ტუბერკულოზის მართვა“ ფარგლებში, მათ შორის „საქართველოში ტუბერკულოზის ყველა ფორმის ხარისხიან დიაგნოსტიკასა 173 და მკურნალობაზე საყოველთაო ხელმისაწვდომობის მდგრადობის უზრუნველყოფა“ (GEO-TNCDC) ღონისძიებებისათვის და პროგრამული კოდის „35 03 02 08 – აივ ინფექცია/შიდსის მართვა“ ფარგლებში, მათ შორის „საქართველოში აივ ინფექციის/შიდსის პრევენციის, მკურნალობისა და მოვლის ღონისძიებების გაძლიერებისა და მდგრადობის უზრუნველყოფა“ (GEO-H-NCDC) ღონისძიებებისთვის ფარმაცევტული და სხვა სამედიცინო დანიშნულების საქონლის შესყიდვა, მათ შორის, აივ ინფექცია/შიდსის და ტუბერკულოზის სამკურნალო პირველი რიგის და მეორე რიგის მედიკამენტების შეძენა ამ კანონით გათვალისწინებული ასიგნებების ფარგლებში, გახორციელდეს აივ ინფექცია/შიდსის, ტუბერკულოზისა და მალარიის წინააღმდეგ ბრძოლის გლობალური ფონდის მიერ განსაზღვრული გაერთიანებული საერთაშორისო შესყიდვების მექანიზმისა და აგენტების, მათ შორის შესყიდვის ელექტრონული პლატფორმის გამოყენებით; ხოლო იმ ფარმაცევტული და სხვა სამედიცინო დანიშნულების საქონლის შესყიდვა, რომელთა შესყიდვაც ვერ ხორციელდება აივ ინფექციის/შიდსის, ტუბერკულოზისა და მალარიის წინააღმდეგ ბრძოლის გლობალური ფონდის მიერ განსაზღვრული გაერთიანებული საერთაშორისო შესყიდვის მექანიზმისა და აგენტების საშუალებით, – „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად. 12. ამ კანონით დამტკიცებული პროგრამული კოდის 35 03 02 07 – „ტუბერკულოზის მართვა“ ფარგლებში საქართველოს მოქალაქეები ტუბერკულოზის საწინააღმდეგო მკურნალობის რეჟიმის დაცვაში ხელშეწყობის მიზნით, ტუბერკულოზის საწინააღმდეგო მკურნალობის რეჟიმის დაცვის შემთხვევაში, ამბულატორიული მკურნალობის მთელი კურსის განმავლობაში იღებენ სოციალურ დახმარებას საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად. 13. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში სასწრაფო დახმარების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ღონისძიებები დაფინანსდეს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. მუხლი 29. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების მოსახლეობისათვის მიწოდებული ბუნებრივი აირის ღირებულების ანაზღაურება 1. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტსა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიან სოფლებში (სეთურნი, ზაქათკარი, ჯაღმიანი, ბედონი, ბენიან-ბეგონი, იუხო, მუდურუ, წკერე, ციხიანი, სვიანაროსტიანი და ქოროღო, აგრეთვე ის სოფლები, რომელთაც საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი მიენიჭათ) მუდმივად მცხოვრები მოსახლეობისათვის (აბონენტებისათვის) ბუნებრივი აირის მოხმარებაზე 2017 წლის 1 დეკემბრიდან 2018 წლის 15 მაისის ჩათვლით და 2018 წლის 15 ოქტომბრიდან 2018 წლის 30 ნოემბრის ჩათვლით პერიოდებში განისაზღვროს შეღავათი თითოეულ აბონენტზე თვეში 700 მ3-ის (მაისსა და ოქტომბერში – 350 მ3-ის) ოდენობით. ამასთანავე, აბონენტებს მიეცეთ შესაძლებლობა, აღნიშნული პერიოდების შესაბამის საანგარიშო თვეში გამოუყენებელი შეღავათით ისარგებლონ მომდევნო თვეში, კერძოდ, 2016 წლის 1 დეკემბრიდან გამოუყენებელი შეღავათი გამოყენებულ იქნეს 2017 წლის 15 მაისის ათვლით პერიოდში, ხოლო რიცხული შეღავათი გაუქმდეს 2018 წლის 16 მაისს, 2018 წლის 15 ოქტომბრიდან გამოუყენებელი შეღავათი გამოყენებულ იქნეს 2019 წლის 15 მაისის ჩათვლით პერიოდში, ხოლო რიცხული შეღავათი გაუქმდეს 2019 წლის 16 მაისს. 2. ბუნებრივი აირის გამანაწილებელი კომპანია ვალდებულია ამ მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად შეღავათით მოსარგებლე აბონენტების სააღრიცხვო ბარათებზე ყოველი თვის დასაწყისში ასახოს შეღავათის შესაბამისი ლიმიტი და შესაბამის საანგარიშო პერიოდში გამოუყენებელი შეღავათი. 3. ბუნებრივი აირის გამანაწილებელი კომპანიის მიერ წარმოდგენილი და მუნიციპალიტეტების გამგეობების მიერ სათანადოდ დამოწმებული შესაბამისი ანგარიშების მიხედვით საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრომ აანაზღაუროს 2017 წლის 1 დეკემბრიდან 2018 წლის 15 მაისის ჩათვლით და 2018 წლის 15 ოქტომბრიდან 2018 წლის 30 ნოემბრის ჩათვლით პერიოდებში ყაზბეგის მუნიციპალიტეტსა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიან სოფლებში 174 (სეთურნი, ზაქათკარი, ჯაღმიანი, ბედონი, ბენიან-ბეგონი, იუხო, მუდურუ, წკერე, ციხიანი, სვიანაროსტიანი და ქოროღო, აგრეთვე ის სოფლები, რომელთაც საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი მიენიჭათ) მუდმივად მცხოვრები მოსახლეობის (აბონენტების) მიერ ამ მუხლის პირველი პუნქტით დადგენილი ლიმიტის და შესაბამის საანგარიშო პერიოდში გამოუყენებელი შეღავათის ფარგლებში ფაქტობრივად მოხმარებული ბუნებრივი აირის ღირებულება. მუხლი 30. ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაციის – სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებები 2018 წლის განმავლობაში ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაციის – სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი უფლებამოსილია ამ კანონით ადმინისტრაციისათვის დამტკიცებული ასიგნებებიდან თავისი გადაწყვეტილების საფუძველზე გასცეს ერთჯერადი დახმარებები. მუხლი 31. საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებები უფლება მიეცეს საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს, პროგრამის „ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა ეკვივალენტური სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა“ ფარგლებში 2017 წელს შესრულებული სამუშაოების დაფინანსება განახორციელოს ამ კანონით საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროსათვის დამტკიცებული ასიგნებებიდან. მუხლი 32. საქართველოს საერთო სასამართლოების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებით განსახორციელებელი ღონისძიებები ამ კანონის მე-15 მუხლით საქართველოს საერთო სასამართლოებისათვის განსაზღვრული მომუშავეთა რიცხოვნობა არ ზღუდავს კანონით დადგენილი წესით საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეების და მათთან დაკავშირებული თანამშრომლების (თანაშემწე, რეფერენტი და სხვა) დანიშვნას. მუხლი 33. ზოგიერთი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებები 1. „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-12 მუხლის მე4 პუნქტით გათვალისწინებული საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებს დაევალოთ მათ მიერ 2018 წელს მობილიზებული კანონმდებლობით ნებადართული (საკუთარი) შემოსავლების არანაკლებ 10%-ის მიმართვა სახელმწიფო ბიუჯეტში. 2. ამ მუხლის პირველი პუნქტის შესრულების მიზნით შესაბამისმა უწყებებმა სახელმწიფო ბიუჯეტში თანხების მიმართვა განახორციელონ ყოველი კვარტლის ბოლო სამუშაო დღეს, გადარიცხვის დღისათვის კვარტალში მიღებული შემოსავლის არანკლებ 10%-ის ოდენობით. 3. ამ მუხლით გათვალისიწინებული დებულებები არ ვრცელდება საჯარო სამართლის იურიდიული პირის მიერ მიღებულ გრანტებზე, ასევე იმ შემოსავლებზე, რომელსაც საჯარო სამართლის იურიდიული პირი იღებს კონტროლის განმახორციელებელი ორგანოს სისტემაში შემავალი სხვა საჯარო სამართლის იურიდიული პირისგან. 175 თავი IX დასკვნითი დებულებანი მუხლი 34. კანონის ამოქმედება 1. ეს კანონი ამოქმედდეს 2018 წლის 1 იანვრიდან. 2. ამ კანონის ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს საქართველოს 2016 წლის 14 დეკემბრის კანონი „საქართველოს 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე (www.matsne.gov.ge), 23.12.2016, სარეგისტრაციო კოდი: 190020010.05.001.018246). საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ქუთაისი, 2017 წლის დეკემბერი. № 176
განმარტებითი ბარათი
განმარტებითი ბარათი „საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ” საქართველოს კანონის პროექტზე ა) ზოგადი ინფორმაცია კანონპროექტის შესახებ: ა.ა) კანონპროექტის მიღების მიზეზი საქართველოს კონსტიტუციის 93-ე მუხლით დაკისრებული ვალდებულება; ბ) კანონპროექტის მიზანი 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობებისა და გადასახდელების დამტკიცება; გ) კანონპროექტის ძირითადი არსი კანონპროექტის მიხედვით განისაზღვრება 2018 წლის განმავლობაში მისაღები შემოსულობებისა და გასაწევი გადასახდელების მაჩვენებლები. 2018 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტი მთლიანად ემსახურება სამთავრობო პროგრამის - „თავისუფლება, სწრაფი განვითარება, კეთილდღეობა“ შესრულებას, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს მოსახლეობის სოციალური დაცვა და ქვეყნის ეკონომიკური განვითარება. რეფორმების 4 პუნქტიანი სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიებებისა და დასახული შედეგების მიღწევის მიზნით მნიშვნელოვანია არსებული ფისკალური რესურსების მაქსიმალურად ეფექტიანი გამოყენება. 2017 წლის ბიუჯეტთან ერთად საქართველოს პარლამენტში წარდგენილი იყო 2017-2020 წლების ბიუჯეტების ძირითადი პარამეტრები, სადაც მოცემული იყო აღნიშნულ პერიოდში როგორც საბიუჯეტო დეფიციტის, ასევე მიმდინარე და ინფრასტრუქტურული ხარჯების ურთიერთშეფადების მაჩვენებლები. აღნიშნული ფისკალური ჩარჩო იყო საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან (IMF) მოლაპარაკებების მთავარი დოკუმენტი და სწორედ აღნიშნულ დოკუმენტზე დაყრდნობით მიმდინარე წელს ხელი მოეწერა საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან ახალ, სამ წლიან პროგრამას, რომელიც ითვალისწინებს საქართველოსთვის 285 მლნ აშშ დოლარის გამოყოფას და სრულად ასახავს საქართველოს მთავრობის პრიორიტეტებს და ქვეყნის მაკროეკონომიკური და ფისკალური პარამეტრების პროგნოზებს საშუალოვადიან პერიოდში. 2018-2021 წლებში დაგეგმილია სახელმწიფო ინფრასტრუქტურაში მნიშვნელოვანი ინვესტიციების განხორციელება. ეს ინვესტიციები ორიენტირებულია ისეთი ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსებაზე, რომლებმაც უნდა წაახალისოს ინვესტიციები და ეკონომიკური აქტივობა კერძო სეტორში. ამასთან პროექტებს ეკონომიკის ზრდის ხელშემწყობი ეფექტები ექნება არა მხოლოდ მათი განხორციელების პერიოდში, არამედ მათი დასრულების შემდგომაც. მთელი ქვეყნის მასშტაბით განხორციელდება ინფრასტრუქტურული პროექტები (გზები, ხიდები, გვირაბები, აეროპორტები, საკურორტო ზონები, წყლის და ენერგოინფრასტრუქტურის მშენებლობარეაბილიტაცია და ა.შ.), რაც ხელს შეუწყობს საქართველოს რეგიონებისა და იქ მცხოვრები მოსახლეობის ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას ასევე ახალი სამუშაო ადგილების შექმნის გზით. სწორედ აღნიშნული ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსების ზრდაზე არის გათვალისწინებული 2018 წლისთვის არსებული დამატებითი რესურსები. ძირითადი მაკროეკონომიკური მაჩვენებლები 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის შემუშავებისას მხედველობაში იქნა მიღებული ქვეყნის ეკონომიკის ზრდის მაჩვენებელი მიმდინარე წლის განვლილ პერიოდში და მომავალი წლისთვის სხვადასხვა საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების პროგნოზები როგორც საქართველოს, ასევე რეგიონის ქვეყნების ეკონომიკური ტენდენციების შესახებ. მიმდინარე წელს ეკონომიკაში მიმდინარე ტენდენციებთან დაკავშირებით ინფორმაცია ვრცლად არის წარმოდგენილი სახელმწიფო ბიუჯეტის თანდართულ მასალებში (2017 წლის ბიუჯეტის შესრულების მიმდინარეობა). მომავალი წლის ფისკალური და მაკროეკონომიკური მაჩვენებლები კონსერვატიული მიდგომით არის დაგეგმილი და 2018 წლისთვის მშპ-ს რეალური ზრდა 4.5%-ს შეადგენს, ხოლო მშპ-ის დეფლატორის პროგნოზი 3.5%-ს. საშუალოვადიან პერიოდში ეკონომიკის რეალური ზრდის პროგნოზი 5%-ის ფარგლებშია მოსალოდნელი, ხოლო მშპ-ს დეფლატორი 3%-ის ფარგლებში. მაკროეკონომიკური მაჩვენებლებიდან გამომდინარე 2018 წლის ნომინალური მშპ-ს მოცულობა 40.4 მლრდ ლარს შეადგენს, ხოლო 2021 წლისთვის პროგნოზირებულია მისი გაზრდა 51,9 მლრდ ლარამდე. არსებული მაკროეკონომიკური პროგნოზების გათვალისწინებით 2018 წელს ნაერთი ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლების მაჩვენებელი 10 240,0 მლნ ლარს შეადგენს, რაც მშპ-ს 25,3%-ია. საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დეფიციტი (რომელიც ეყრდნობა GFSM 2001 კლასიფიკაციას) 2018 წელს მშპ-თან მიმართებაში განისაზღვრება 1.6%-ით, ხოლო 2021 წლისათვის შემცირდება მშპ-ის 1%-ზე დაბალ ნიშნულზე. ამასთან გასათვალისწინებელია, რომ საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან არსებული პროგრამის ფარლებში ფისკალური ჩარჩოს ინდიკატორად გამოიყენება მოდიფიცირებული დეფიციტი, რომელიც GFSM 2001 კლასიფიკაციისგან განსხვავებით ფინანსური აქტივებით განხორციელებულ ოპერაციებსაც განიხილავს, როგორც დეფიციტის ფორმირების წყაროს. აღნიშნული მეთოდოლოლოგიის თანახმად 2018 წლის დეფიციტი განისაზღვრება მშპ-თან მიმართებაში 3.3%-ის ფარგლებში (2017 წელს 3,5%-ის ფარგლებში), ხოლო საშუალოვადიან პერიოდში შემცირდება 2.5%-მდე. 2017 წლიდან დაწყებული ხარჯების ოპტიმიზაცია კვლავ გრძელდება და 2018 წელს მიმდინარე ხარჯები განისაზღვრება მშპ-ის 23.3%-ის ფარგლებში (2017 წელს 24.8%), ხოლო 2021 წლისათვის შემცირდება 20.8%-მდე. პარალელურად მთავრობის საშუალოვადიან ჩარჩოში ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსებაზე მისამართი სახსრების მობილიზება ხორციელდება და ნაერთი ბიუჯეტიდან ამ მიმართლებით 8%-ზე მეტი მიიმართება. სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების საპროგნოზო მაჩვენებელი 12 298.0 მლნ ლარით განისაზღვრა, მათ შორის: 2  შემოსავლები - 10 120.0 მლნ ლარი;  საგადასახადო შემოსავლები - 9 470.0 მლნ ლარი (მშპ-ს 23.4%), მათ შორის:  საშემოსავლო გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 2 780.0 მლნ ლარით, რაც მშპ-ის 6.9 პროცენტს შეადგენს;  მოგების გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 630.0 მლნ ლარით, რაც მშპ-ის 1.6 პროცენტია;  დამატებული ღირებულების გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 4 390.0 მლნ ლარით, რაც მშპ-ის 10.9 პროცენტს შეადგენს;  აქციზის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 1 450.0 მლნ ლარის ოდენობით, რაც მშპ-ის 3.6 პროცენტს შეადგენს;  იმპორტის გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 60.0 მლნ ლარით, რაც მშპ-ის 0.1 პროცენტს შეადგენს;  სხვა გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 160.0 მლნ ლარით, რაც მშპ-ის 0.4 პროცენტს შეადგენს.  გრანტები - 265.0 მლნ ლარი, მათ შორის საბიუჯეტო გრანტები 100.0 მლნ ლარი, ხოლო საინვესტიციო (ხარჯზე მიბმული) გრანტები 165.0 მლნ ლარი;  სხვა შემოსავლები 385.0 მლნ ლარი.  არაფინანსური აქტივების კლების სახით მისაღები თანხების გეგმა განსაზღვრულია 60.0 მლნ ლარის ოდენობით;  ფინანსური აქტივების კლების მაჩვენებელი განისაზღვრა 80.0 მლნ ლარის ოდენობით;  ვალდებულებების ზრდის სახით მისაღები სახსრების გეგმა განსაზღვრულია 2 038.0 მლნ ლარის ოდენობით, მათ შორის:  საინვესტიციო პროექტების დასაფინანსებლად მიღებული გრძელვადიანი, შეღავათიანი კრედიტები - 1 288.0 მლნ ლარი;  მსოფლიო ბანკისგან მისაღები საბიუჯეტო კრედიტი - 350.0 მლნ ლარი;  სახაზინო ვალდებულებებისა და სახაზინო ობლიგაციების ემისიით და მათი დაფარვის შედეგად საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების წმინდა ზრდა - 400.0 მლნ ლარი; 3 სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელები (ასიგნებები) სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვრა 12 364.6 მლნ ლარის ოდენობით, მათ შორის: საბიუჯეტო სახსრები შეადგენს 10 911.6 მლნ ლარს, გრანტები - 165.0 მლნ ლარს, ხოლო კრედიტები 1 288.0 მლნ ლარს. სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯების ჯამური მოცულობა შეადგენს 9 504.6 მლნ ლარს, მათ შორის:  შრომის ანაზღაურება - 1 397.5 მლნ ლარი;  საქონელი და მომსახურება - 1 188.3 მლნ ლარი;  პროცენტი - 550.0 მლნ ლარი;  სუბსიდიები - 437.9 მლნ ლარი;  გრანტები - 1 303.0 მლნ ლარი;  სოციალური უზრუნველყოფა - 3 413.0 მლნ ლარი;  სხვა ხარჯები - 1 214.9 მლნ ლარი. არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით გათვალისწინებულია 1 433.2 მლნ ლარი, ხოლო ფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით გამოყოფილია - 636.7 მლნ ლარი; ვალდებულებების კლება შეადგენს 790.1 მლნ ლარს, საიდანაც 725.0 მლნ ლარი მიმართული იქნება საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების დაფარვაზე, ხოლო 65.1 მლნ ლარი - საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების და დავალიანების დაფარვაზე. წარმოდგენილი პროექტით გათვალისწინებული ასიგნებები მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით შემდეგნაირად არის გადანაწილებული:  ჯანდაცვის სამინისტროს დაფინანსება 2017 წლის გეგმასთან შედარებით იზრდება 111.2 მლნ ლარით და შეადგენს 3 527.0 მლნ ლარს (ბიუჯეტის მთლიანი გადასახდელების 28.5%). აღნიშნული თანხის ფარგლებში გათვალისწინებულია:  სოციალური დაცვისა და საპენსიო უზრუნველყოფისათვის - 2 463.2 მლნ ლარი. აღნიშნული თანხის ფარგლებში გათვალისწინებულია მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ საქართველოს კანონით განსაზღვრული სოციალური ხარჯების დაფინანსება;  ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამებისთვის - 982.8 მლნ ლარამდე; მათ შორის: - მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამისთვის - 704.0 მლნ ლარი; - იმუნიზაცია - 22.4 მლნ ლარი; - C ჰეპატიტის მართვის პროგრამა - 16.0 მლნ ლარი; - ინფექციური დაავადებების მართვა -10.5 მლნ ლარი; - ტუბერკულოზის მართვა - 15.6 მლნ ლარამდე; - აივ ინფექცია/შიდსის პროგრამა - 10.0 მლნ ლარზე მეტი, - დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია - 35.0 მლნ ლარი; - ფსიქიკური ჯანმრთელობა - 21.0 მლნ ლარი; - დიაბეტის მართვა - 13.0 მლნ ლარი; 4 სასწრაფო გადაუდებელი დახმარება და სამედიცინო ტრანსპორტირება - 39.0 მლნ ლარი; - სოფლის ექიმი - 26.0 მლნ ლარი; - რეფერალური მომსახურება - 22.3 მლნ ლარი; - ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა - 10.0 მლნ ლარი; და სხვა.  სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაციისა და აღჭურვისათვის - 25.0 მლნ ლარი; -  რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთვის გამოყოფილია 1 830.0 მლნ ლარზე მეტი, რაც 572.0 მლნ ლარით აღემატება 2017 წლის მაჩვენებელს. გამოყოფილი თანხის ფარგლებში გათვალისწინებულია:  საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებისათვის - 1 283.2 მლნ ლარი, მათ შორის განხორციელდება შემდეგი საავტომობილო გზების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია: - თბილისი-სენაკი-ლესელიძის გზის მშენებლობა და რეკონსტრუქცია (ჩუმათელეთი-არგვეთა) - 250.0 მლნ ლარი; - აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის დერეფნის გაუმჯობესების პროექტი (ზემო ოსიაური-რიკოთი) – 80.0 მლნ ლარი; - სამტრედია-გრიგოლეთის საავტომობილო გზის მოდერნიზაცია-მშენებლობა 150.0 მლნ ლარი; - ბათუმის ახალი შემოვლითი გზა - 70.0 მლნ ლარი; - ჩუმათელეთი-ხარაგაულის გზის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია 45.0 მლნ ლარი; - ქ. ქობულეთის ახალი შემოვლითი გზა - 30 მლნ ლარი; - ხულო-ზარზმის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია - 30.0 მლნ ლარი; - აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი IV (აგარა - ზემო ოსიაური) – 20.0 მლნ ლარი; - ზემო იმერეთი (საჩხერე) - რაჭის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა - 25 მლნ ლარი; - სნო-ჯუთა-როშკა-შატილი-ომალო-ხადორის ხეობა - ბაწარა - ახმეტის მიმართულებით საავტომობილო გზების რეკონსტრუქცია-მშენებლობა - 20.0 მლნ ლარი; - სენაკი-ფოთი-სარფის საავტომობილო გზის გრიგოლეთი-ჩოლოქის მონაკვეთის მშენებლობა - 60.0 მლნ ლარი; - მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთზე საავტომობილო გზის და გვირაბის მშენებლობა - 53.0 მლნ ლარი; - თბილისი-წითელი ხიდის საავტომობილო გზის რუსთავი-წითელი ხიდის მონაკვეთის მშენებლობა - 25.0 მლნ ლარი; - ალგეთი-სადახლოს საავტომობილო გზის მშენებლობა-მოდერნიზაცია - 25.0 მლნ ლარი; - თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის საავტომობილო გზის ლოჭინი-საგარეჯოს მონაკვეთის მშენებლობა - 25.0 მლნ ლარი; - მდინარე რიონზე ფოთის ხიდის მშენებლობა - 10.0 მლნ ლარი;  რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციისათვის გათვალისწინებულია 262.0 მლნ ლარი, მათ შორის: - მთის კურორტებზე ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია - 60 მლნ ლარი; 5 მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამა - 71.0 მლნ ლარი (თბილისი-რუსთავის საავტომობილო გზის მოდერნიზაცია და ბათუმის ნაპირდაცვის და სანაპირო ზოლის მოწყობა); - საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტი - 45.0 მლნ ლარი; - რეგიონალური განვითარების პროექტი (კახეთი, იმერეთი, მცხეთა-მთიანეთი და სამცხე-ჯავახეთი) - ჯამში 43.7 მლნ ლარი;  წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაციისთვის გათვალისწინებულია 254.9 მლნ ლარზე მეტი, მათ შორის 2018 წელს განხორციელდება: - ქუთაისის წყალარინების პროექტის ფარგლებში 368 კმ სიგრძის წყალარინების ქსელის და 30 სატუმბი სადგურის მოწყობა. ასევე, წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა; - რეგიონებში ინფრასტრუქტურული პროექტების მხარდაჭერის ღონისძიებები 12.0 მლნ ლარი, მათ შორის ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სოფელ გუდაურში წყლის ხელოვნური რეზერვუარის მოწყობა და სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება; - ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა - 190.0 მლნ ლარი, რომლის ფარგლებშიც გათვალისწინებულია სასმელი წყლის და წყალარინების სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (მესტია, ანაკლია, ურეკი, ფოთი, ზუგდიდი, ჯვარი, ჭიათურა, გუდაური, ბაკურიანი, ბოლნისი, მარნეული), ასევე ქუთაისის წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და აბაშის მაგისტრალური მილსადენის რეაბილიტაცია; - წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი - 12.5 მლნ ლარამდე, რომლის ფარგლებშიც დაგეგმილია პროექტების განხორციელება კახეთის (თელავიკურდღელაური, სიღნაღი, წნორი, საგარეჯო), შიდა ქართლის (დუშეთი), ქვემო ქართლის (ბოლნისი, წალკა) და სამცხე-ჯავახეთის (ლიკანი-წაღვერი) რეგიონებში. - საკანალიზაციო სისტემების მდგრადი მართვის პროექტი - 15.4 მლნ ლარი, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება სასმელი წყლის მაგისტრალური მილსადენების, რეზერვუარების, სატუმბი სადგურების და გამანაწილებელი ქსელების მშენებლობა/რეაბილიტაცია (ფოთი, ზუგდიდი, ურეკი, მარნეული, თელავი, წყალტუბო, მესტია, ანაკლია). -  განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს დაფინანსება იზრდება 62.6 მლნ ლარით და გათვალისწინებულია 1 178.8 მლნ ლარამდე, მათ შორის:  ზოგადი განათლების დასაფინანსებლად - 681.1 მლნ ლარამდე, მათ შორის: ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსება - 598.9 მლნ ლარი; მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა - 11.9 მლნ ლარამდე; უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა - 12.8 მლნ ლარზე მეტი; მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა - 23.0 მლნ ლარამდე; საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა - 22.1 მლნ ლარი და სხვა; პროფესიული განათლების დასაფინანსებლად - 38.0 მლნ ლარამდე; უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო პროგრამების დასაფინანსებლად - 135.1 მლნ ლარზე მეტი; მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა - 62.6 მლნ ლარი; საგანმანათლებლო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის - 97.2 მლნ ლარზე მეტი; დონორების დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში მიიმართება (მათ შორის ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს - გრანტი) 116.8 მლნ ლარამდე; -      6  სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთვის გამოყოფილია 266.0 მლნ ლარი. გამოყოფილი თანხის ფარგლებში გათვალისწინებულია:      სამელიორაციო და საირიგაციო სისტემების განვითარებისათვის - 98.7 მლნ ლარამდე; შეღავათიანი აგროკრედიტებისათვის - 45.0 მლნ ლარი; რთველის ხელშეწყობის ღონისძიებები - 17.0 მლნ ლარი; სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის ღონისძიებები - 7.8 მლნ ლარამდე; აგროდაზღვევის უზრუნველყოფის ღონისძიებები - 9.0 მლნ ლარი;  ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსათვის გამოყოფილია 253.8 მლნ ლარი;  თავდაცვის სამინისტროსთვის გათვალისწინებულია 702.0 მლნ ლარი;  შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის გათვალისწინებულია 605.0 მლნ ლარი, მათ შორის 20,0 მლნ ლარი გათვალისწინებულია სახანძრო-სამაშველო ტექნიკის შესყიდვისთვის;  საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისთვის გათვალისწინებულია 123.0 მლნ ლარი;  სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროსთვის გათვალისწინებულია 145.0 მლნ ლარი;  ენერგეტიკის სამინისტროსათვის გამოყოფილია 131.0 მლნ ლარი (მ.შ. გაზიფიცირების სამუშაოებისთვის 30.0 მლნ ლარი);  საგარეო საქმეთა სამინისტროსთვის გათვალისწინებულია 114.0 მლნ ლარი;  კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსთვის გათვალისწინებულია 116.5 მლნ ლარი, მათ შორის ფრანქფურტის საერთაშორისო წიგნის ბაზრობაზე საქართველოს წარდგენის ღონისძიების დასაფინანსებლად გათვალისწინებულია 16.5 მლნ ლარამდე;  იუსტიციის სამინისტროსთვის გამოყოფილია 62.0 მლნ ლარი;  ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, დევნილთა და განსახლების სამინისტროსთვის გამოყოფილია 96.0 მლნ ლარამდე;  სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროსთვის გამოყოფილია 165.7 მლნ ლარამდე, მათ შორის: -  სპორტის ინფრასტრუქტურის, რეაბილიტაციისა და სპორტული ინვენტარის განახლება 26.5 მლნ ლარი, მათ შორის ქ. თბილისში ჭიდაობის სახლის მშენებლობა; 2018 წლის მსოფლიო საჭადრაკო ოლიმპიადის ჩატარებისთვის საჭირო ღონისძიებების განხორციელება - 25 მლნ ლარი; გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსთვის გათვალისწინებულია 43.0 მლნ ლარამდე;  საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს დაფინანსება შეადგენს 82.3 მლნ ლარს; საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელების მთლიანი მოცულობა შეადგენს 2 457.3 მლნ ლარს, მათ შორის:  საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა - 1 015.0 მლნ ლარი;  საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა - 295.0 მლნ ლარი  რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდისათვის გათვალისწინებულია 260.0 მლნ ლარი;  „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნების თანახმად მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდისათვის გათვალისწინებულია 20.0 მლნ ლარი; 7  მთავრობის სარეზერვო ფონდი 50 მლნ ლარით, ხოლო პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი 5 მლნ ლარით განისაზღვრა.  ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერის მოცულობა 2017 წლის დამტკიცებულ გეგმასთან შედარებით გაზრდილია 44.9 მლნ ლარით და შეადგენს 720.0 მლნ ლარს. ამასთან იმ მუნიციპალიტეტებს ტრანსფერი, რომლებიც „გორის, ამბროლაურის, მცხეთის, ოზურგეთის, თელავის, ახალციხის და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტების შექმნის შესახებ“ საქართველოს პარლამენტის 2017 წლის 15 ივნისის N987-IIს დადგენილების საფუძველზე ერთიანდება, გათვალისწინებული განისაზღვრება ტრანსფერის ჯამით 2017 და წელს ამ შესაბამისად მუნიციპალიტეტებისათვის გაერთიანების შედეგად ამ მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტებში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მისაღები ტრანსფერი არ შემცირდება. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში  საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება - 2 056.3 მლნ ლარი (მშპ-ს 5.1%);  თავდაცვა - 631.4 მლნ ლარი (მშპ-ს 1.5%);  საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 1 062.0 მლნ ლარი (მშპ-ს 2.6%);  ეკონომიკური საქმიანობა - 1 866.5 მლნ ლარი (მშპ-ს 4.6%);  გარემოს დაცვა - 59.3 მლნ ლარი (მშპ-ს 0.1%);  საბინაო-კომუნალური მეურნეობა - 40.5 მლნ ლარი (მშპ-ს 0.1%);  ჯანმრთელობის დაცვა - 1 086.2 მლნ ლარი (მშპ-ს 2.7%);  დასვენება, კულტურა და რელიგია -302.1 მლნ ლარი (მშპ-ს 0.7%);  განათლება - 1 232.0 მლნ ლარი (მშპ-ს 3.0%);  სოციალური დაცვა - 2 601.3 მლნ ლარი (მშპ-ს 6.4%); წარმოდგენილია სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ საქართველოს კანონის პროექტის პირველადი ვერსია. კანონპროექტის განხილვა გაგრძელდება საქართველოს პარლამენტის კომიტეტებში, ასევე საქართველოს სამინისტროების წარმომადგენლებთან. ამასთან, მიმდინარეობს აქტიური მუშაობა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის წარმომადგენლებთან ბიუჯეტის ძირითადი მაკრო-ფისკალური პარამეტრებთან დაკავშირებით. განხილვების კანონპროექტის შედეგად განახლებული შემუშავებული ვერსია, რეკომენდაციების რომელიც წარედგინება შესაბამისად მომზადდება საქართველოს პარლამენტს დასამტკიცებლად. ბ) კანონის პროექტის ფინანსური დასაბუთება: ბ.ა) კანონის პროექტის მიღებასთან დაკავშირებით აუცილებელი ხარჯების დაფინანსების წყარო _ კანონის პროექტი განსაზღვრავს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებებს მხარჯავი დაწესებულებებისა და მათ მიერ განსახორციელებელი პროგრამებისათვის; ბ.ბ) კანონის პროექტის გავლენა ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილზე _ კანონის პროექტი განსაზღვრავს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლებს; 8 ბ.გ) კანონის პროექტის გავლენა ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე _ კანონის პროექტი განსაზღვრავს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებებს მხარჯავი დაწესებულებებისა და მათ მიერ განსახორციელებელი პროგრამებისათვის; ბ.დ) სახელმწიფოს ახალი ფინანსური ვალდებულება _ ბ.ე) კანონის პროექტის მოსალოდნელი ფინანსური შედეგები იმ პირთათვის, რომელთა მიმართაც ვრცელდება კანონპროექტის მოქმედება _ ბ.ვ) კანონის პროექტით დადგენილი გადასახადის, მოსაკრებელის ან სხვა სახის გადასახდელის ოდენობის განსაზღვრის წესი (პრინციპი) _ გ) კანონის პროექტის მიმართება საერთაშორისო სამართლებრივ სტანდარტებთან გ.ა) კანონის პროექტის მიმართება ევროკავშირის დირექტივებთან კანონის პროექტი არ ეწინააღმდეგება ევროკავშირის დირექტივებს. გ.ბ) კანონის პროექტის მიმართება საერთაშორისო ორგანიზაციებში საქართველოს წევრობასთან დაკავშირებულ ვალდებულებებთან კანონის პროექტის მიღება არ ეწინააღმდეგება საქართველოს მიერ საერთაშორისო ორგანიზაციებში წევრობასთან დაკავშირებით აღებულ ვალდებულებებს. გ.გ) კანონის პროექტის მიმართება საქართველოს ორმხრივ და მრავალმხივ ხელშეკრულებებთან კანონის პროექტის მიღება არ არღვევს და არ ეწინააღმდეგება საქართველოს მიერ დადებული ორმხრივი და მრავალმხრივი საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრ ვალდებულებებს. დ) კანონის პროექტის მომზადების პროცესში მიღებული კონსულტაციები: დ.ა) არასახელმწიფო ან/და საერთაშორისო ორგანიზაცია/დაწესებულება, ექსპერტები, რომლებმაც მონაწილეობა მიიღეს კანონის პროექტის შემუშავებაში, ასეთის არსებობის შემთხვევაში წარმოდგენილი კანონპროექტის მომზადებისათვის გამოყენებულ ძირითადი მაკროეკონომიკური პარამეტრები შეთანხმებულია საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან. 9 დ.ბ) კანონის პროექტის შემუშავებაში მონაწილე ორგანიზაციის (დაწესებულების) ან/და ექსპერტის შეფასება კანონპროექტის მიმართ წარმოდგენილი კანონპროექტი მოწონებული იქნა საქართველოს მთავრობის მიერ; დ.გ) კანონის პროექტის ავტორი კანონის პროექტის ავტორია საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო დ.დ) კანონის პროექტის ინიციატორი კანონის პროექტის ინიციატორია საქართველოს მთავრობა. 10
სხვა
xt af c) BI .EB k. -E e- E.J u': 9t K; 9EB ^Frb AA I a;4'H xc, c EP a.{ 4 C) Cl; \a-Llra p€ a (6 Aq 6' A'+H 5 8?€B:z, I.:i -irc'Y-o OEErU€ d € $F€? € j'i 9 'E -e. o\ Zb9?/tt e F EEs€e s qFHI 2iF. q E t+it l5reu: F3 E/; ,E R ftq 'be2e " Lf-F FS; 't .e. iea5 2V :-xtA a;€ 6m ,x ro '^i rts 4 q- 4 B to g qc i 5 d (o E c I el € 5 ^8 Y-lab ?E A 5! \ ts,d'E 7 \x 1,3 ? -.-,! F A,! EA et4 c sE} g, c i\ 1.6 € x! 4 9 F 3.F ,6 V 9& U./ I ;6:& A a \_^ 6) c cFl It 9- &e6 n 5 6? 2\2 e- F,E E t-,'; .r 61 c e c Lt c O c c d v s4 6,i;€ b c e to^d 9 € z'49, 8) ,^ aa. Ub 9/€ ;* c lo € € o ro a, ca N'L 6 ro € *u ca ac c., c { VPAEA d P./. |e A E9 & 9 ;6:6 Y:1 Z:69, si a" v-_ 5 BJ E € ct o ab< a q ': k. !o' tr ,! oc9 € C F€ n^ ?E 3: : r rd'€ € !!'l Li ?8.6: ae .B ! na,F q 'E ir^ Fl ^t - ?8.6: S s, s EP 3.F d U etn i t_I b 4lo;9 41'L^ V it a b q );'& { ? 3.F G !!'X J--i,Fg (o E F,X i,! c16 g;a r5t x-a ? € x!, < }\9. P 6g€b lE 9 a 7 'o_u9 A z '4€^ o E F 3,F ,6 V g4 ti Yn€ F : 6€€ b :.0^(E : Z :5€, Pl ,2 Zro 6) Y-22 &c (b ! ?Y.6: 6 s- F,E t€ a g E P3F ,b V 9E it.ei. ,.o-zii: 6l z'49. el , 6! 6l !/C c c € c P cE) tt c..) oc a e 6 g € ^": FJ * si3 q. .. c c c , o € € 3 a ,6 c!? v9 EV o c)c sr E I6 6 c.n CO -1, x? tJ -. € bd8/h aq gt- €^ D a .9 6) c e./'. o c c 6 c- .n , '0^(b:g z;4€^ v g^ E/€ .C 4x, g6 ?3 € n o 6) g g t 5 tc Y o A ro ll -1-.. Y q b<,8 2 gt '" Z :,; z !-qz:9? a^ ?E 3 h z E- lo_ q? .' .9 *6 E, 2 9Y.3: It 9 aa d q 'i?8.3:5 d A2 e-F,S 1hua ai EJ 6) €.o c ^1 5E P./ E ib :AE ?E 3 i, ;v^ib9 .; ! x i,2 6}a€ :p :l.^18 Z'Aa^ et 6l € 6 c g cc 6 , € c <9 (o O € il O oE o ! ?J c € c c 2a ,E^ : i6'f (D a .:J,; C 2 A'- a;o 7€i-.) ,6 aC)c .3 U PtZ €. u .o €c b € E) € U oJ{) 3E 6',) i(o !) )- , € CE c2 a qa b tzavi. !. .o- t? ?q'b'+ :1.3 € :] F,E ,ie vt,) g4 z6 6 I1',3 f z 6€-€F 6! e 10^6 : z z5€. g e rr z.F ,5 V sE a €_€ b 4 .o- ?ii : 2.4€^ a 6l c c .') D g € g .F' va- € o F) c 6l t 't5 c s9 'i uc et€, v A. ib n,E .i eaF € : :9 bP v E:? - a a EJ =8 i 8 il-s--Y ,€ g g, r c aQt ;6 i f ii.E I c- 6rE o f;gqEI 9yg4e a \.s ;6 c a$€3,8 ,E E t-.8f 15 3? ts'p e': Ei) c LB L +5 t \o EH€ x'F e q- a € d) T o c c x
დანართი
დანართი #1.1 ძირითადი ეკონომიკური და ფინანსური ინდიკატორები (საბაზო სცენარი) 2014 ფაქტ. 2015 ფაქტ. 2016 წინასწ. 2017 მოსალ 2018 პროგნ. 2019 პროგნ. 2020 პროგნ. 2021 პროგნ. 8.6% 4.6% 8.9% 2.9% 6.8% 2.7% 8.2% 4.0% 8.2% 4.5% 8.2% 5.0% 8.7% 5.5% 9.2% 6.0% 29150.5 16509.6 31755.6 13993.2 33921.6 14332.7 36689.6 14675.9 40448.5 16179.4 43745.0 17498.0 47535.5 19014.2 51899.3 20759.7 6491.6 3676.2 10132.8 3.1% 2.0% 3.8% 8550.9 3766.6 11957.2 4.0% 4.9% 5.9% 9117.7 3852.5 12728.8 2.1% 1.8% 4.0% 9861.7 3944.7 13832.2 4.0% 4.0% 4.0% 10872.1 4348.8 16309.0 3.5% 3.5% 3.5% 11758.2 4703.3 17891.2 3.0% 3.0% 3.0% 12777.0 5110.8 19742.0 3.0% 3.0% 3.0% 13949.9 5580.0 22233.5 3.0% 3.0% 3.0% ნაერთი ბიუჯეტი გადასახადები და სოციალური შენატანები გადასახადები ხარჯები და არა ფინანსური აქტივების ზრდა ხარჯები 8.7% 8.7% 12.1% 13.9% 10.6% 10.6% 9.6% 7.0% 9.7% 9.7% 8.9% 11.5% 8.6% 8.6% 2.2% 3.4% 7.3% 7.3% 12.4% 3.8% 7.7% 7.7% 5.6% 5.0% 7.8% 7.8% 6.1% 5.6% 8.2% 8.2% 7.0% 3.3% საგარეო სექტორი ექსპორტი საქონელი მომსახურება იმპორტი საქონელი მომსახურება -1.6% -4.1% 1.8% 8.4% 7.8% 11.0% -12.1% -23.9% 3.8% -13.5% -15.7% -3.2% 0.2% -6.5% 6.9% -3.2% -4.9% 3.6% 7.1% 6.9% 7.2% 2.3% 1.8% 4.4% 9.3% 11.2% 7.7% 8.9% 8.7% 9.3% 10.1% 11.2% 9.1% 8.7% 8.8% 8.4% 10.9% 11.6% 10.3% 9.4% 9.5% 8.8% 11.8% 12.0% 11.6% 10.0% 10.3% 9.2% 12.8% 13.8% 9.1% 9.9% 19.3% -2.5% 28.0% 20.2% 12.9% 11.6% 11.9% 14.7% 13.7% 13.6% 15.4% 14.0% 14.4% 16.2% 15.4% 15.8% 17.4% 16.9% 17.2% 18.7% 2.6 4.9 2.4 5.5 2.1 5.2 2.0 4.9 1.9 4.6 1.8 4.3 1.7 3.9 1.6 3.6 2.49 1.31 2.70 1.16 2.53 1.03 2.54 1.06 2.51 1.06 2.52 1.08 2.52 1.10 2.53 1.11 მთლიანი საერთაშორისო რეზერვები ერთი თვის საშუალო იმპორტის ჯერადი მლნ აშშ დოლარი 3.2 2699.1 3.5 2520.7 3.9 2756.4 4.1 2977.0 4.1 3274.6 4.1 3602.1 4.1 3962.3 4.1 4358.6 საპროცენტო განაკვეთები (ეროვნულ ვალუტაში), პროცენტი სესხებზე დეპოზიტებზე 19.7% 8.4% 19.1% 9.0% 19.6% 9.4% 17.5% 8.4% 15.5% 7.4% 13.5% 6.4% 11.5% 5.4% 9.5% 4.4% რეალური სექტორი ინვესტიციები 34.8% 37.7% 37.5% 37.7% 40.3% 40.9% 41.5% 42.8% ნაერთი ბიუჯეტი შემოსავლები გადასახადები და სოციალური შენატანები გადასახადები ხარჯები და არა ფინანსური აქტივების შეძენა ხარჯები არა ფინანსური აქტივების შეძენა საოპერაციო სალდო მთლიანი სალდო 27.9% 24.8% 24.8% 30.2% 25.3% 5.0% 2.6% -2.0% 28.2% 25.2% 25.2% 30.4% 24.8% 5.6% 3.4% -1.1% 28.5% 25.9% 25.9% 31.0% 25.9% 5.1% 2.6% -1.4% 28.7% 26.0% 26.0% 29.3% 24.8% 4.5% 3.9% -0.2% 27.9% 25.3% 25.3% 29.9% 23.3% 6.5% 4.6% -1.6% 27.6% 25.2% 25.2% 29.2% 22.7% 6.5% 4.9% -1.3% 27.2% 25.0% 25.0% 28.5% 22.0% 6.4% 5.2% -1.0% 26.8% 24.8% 24.8% 27.9% 20.8% 7.1% 6.0% -0.9% -25.9% -28.1% -26.5% -25.3% -25.3% -25.0% -24.8% -24.6% -19.4% -10.7% -20.0% -12.0% -21.1% -13.3% -19.0% -11.5% -18.8% -11.4% -17.6% -10.3% -16.2% -9.1% -14.6% -7.6% 35.7% 26.8% 59.2% 5.1% 96.4% 8.8% 128.1% 41.4% 32.5% 69.2% 3.9% 115.3% 8.9% 146.8% 44.6% 35.2% 72.3% 3.6% 123.5% 9.3% 156.3% 42.9% 33.3% 73.1% 4.3% 116.1% 9.6% 149.5% 44.8% 35.1% 76.8% 5.5% 125.7% 9.7% 160.5% 44.5% 34.7% 74.7% 5.3% 125.8% 9.8% 161.3% 43.7% 33.9% 71.4% 4.9% 124.4% 9.8% 160.4% 42.5% 32.8% 67.5% 9.2% 122.3% 9.7% 158.3% 7.9% 6.1% 5.5% 6.8% 9.0% 9.0% 8.5% 16.7% (პროცენტული ცვლილება წინა წელთან თუ სხვაგვარად არ არის მითითებული) ეროვნული შემოსავალი და ფასები ნომინალური მშპ რეალური მშპ ნომინალური მშპ მლნ ლარი მლნ აშშ დოლარი მშპ ერთ სულ მოსახლეზე ლარი აშშ დოლარი ინვესტიციები, მლნ ლარი სამომხმარებლო ფასების ინდექსი, საშუალო პერიოდის სამომხმარებლო ფასების ინდექსი, პერიოდის ბოლოს მშპ-ს დეფლატორი ფული და კრედიტი (პერიოდის ბოლოს) სარეზერვო ფული ფართო ფული M3 ფართო ფული M2 ფულის მიმოქცევის სიჩქარე M3 M2 ფულის მულტიპლიკატორი M3 M2 (პროცენტულად მშპ-სთან თუ სხვაგვარად არ არის მითითებული) საგარეო სექტორი საქონლით ვაჭრობის ბალანსი მიმდინარე ანგარიშის ბალანსი ტრანსფერების გარეშე ტრანსფერების ჩათვლით სახელმწიფო ვალები მთავრობის ვალი პროცენტულად მშპ-სთან საგარეო ვალი პროცენტულად მშპ-სთან საგარეო ვალი პროცენტულად ექსპორტთან საგარეო ვალის მომსახურება პროცენტულად ექსპორტთან საგარეო ვალი პროცენტულად ბიუჯეტის შემოსავლებთან საშინაო ვალი პროცენტულად მშპ-სთან მთავრობის ვალი პროცენტულად ბიუჯეტის შემოსავლებთან საგარეო ვალის მომსახურება პროცენტულად ბიუჯეტის შემოსავლებთან შენიშვნა: გაანგარიშებები გაკეთებულია მაკროეკონომიკური მოდელის გამოყენებით და მონაცემების თავსებადობის უზრუნვეყყოფის მიზნით, გასული პერიოდის ზოგირთი სტატისტიკური მონაცემი კორექტირებულია დანართი #1.2 ეროვნული ანგარიშები (საბაზო სცენარი) 2014 ფაქტ. 2015 ფაქტ. 2016 წინასწ. 2017 მოსალ 2018 პროგნ. 2019 პროგნ. 2020 პროგნ. 2021 პროგნ. 24283.4 2665.5 21618.0 10132.8 1443.9 8688.9 12522.3 7192.1 5330.2 17788.1 14733.2 3054.8 29150.5 -389.5 -139.5 -250.0 28761.0 2531.7 267.3 2264.4 31292.7 27877.7 10132.8 7009.3 749.5 6259.8 3123.5 25419.0 2804.8 22614.2 11957.2 1776.4 10180.8 14144.0 7033.8 7110.2 19764.6 15962.6 3802.0 31755.6 -734.0 -174.3 -559.7 31021.5 2540.6 298.4 2242.2 33562.2 29677.1 11957.1 8143.2 1080.2 7063.0 3813.9 26357.8 3146.9 23210.9 12728.8 1729.0 10999.8 14782.0 6855.6 7926.3 19946.9 15839.6 4107.3 33921.6 -1983.2 -195.0 -1788.2 31938.5 2628.1 269.3 2358.8 34566.5 30537.3 12728.7 8208.7 882.3 7326.4 4520.0 27694.4 3101.0 24593.4 13832.2 1662.0 12170.2 16722.9 7743.3 8979.6 21559.9 17029.6 4530.3 36689.6 -2136.9 -254.0 -1882.9 34552.8 2739.6 208.0 2531.6 37292.3 32755.3 13832.2 9598.0 1436.0 8162.0 4234.2 29769.4 3189.0 26580.4 16309.0 2647.0 13662.0 18478.0 8727.8 9750.3 24107.9 18960.9 5147.1 40448.5 -1980.0 -290.0 -1690.0 38468.5 3004.5 254.0 2750.5 41473.0 36430.0 16309.0 11703.6 1854.0 9849.6 4605.4 31725.9 3260.0 28465.9 17891.2 2846.0 15045.2 20340.9 9705.5 10635.5 26213.0 20634.5 5578.5 43745.0 -1814.3 -287.0 -1527.3 41930.7 3180.9 250.0 2930.9 45111.6 39686.6 17891.2 13385.8 2165.0 11220.8 4505.5 33899.0 3380.0 30519.0 19742.0 3063.0 16679.0 22567.0 10832.7 11734.3 28672.4 22604.7 6067.7 47535.5 -1598.3 -300.0 -1298.3 45937.2 3377.3 240.0 3137.3 49314.6 43469.6 19742.0 15415.6 2465.0 12950.6 4326.4 35985.3 3490.0 32495.3 22233.5 3665.0 18568.5 25230.2 12135.4 13094.8 31549.7 24926.3 6623.4 51899.3 -1257.6 -255.0 -1002.6 50641.7 3613.5 240.0 3373.5 54255.2 47655.2 22233.5 18269.9 3110.0 15159.9 3963.6 4.6% 2.9% 2.7% 4.0% 4.5% 5.0% 5.5% 6.0% 6491.6 3676.2 201.8% 3.8% 199.4% 3.1% 8550.9 3766.6 213.7% 5.9% 207.4% 4.0% 9117.7 3852.5 222.2% 4.0% 211.8% 2.1% 9861.7 10872.1 11758.2 12777.0 13949.9 3944.7 4348.8 4703.3 5110.8 5580.0 231.1% 242.6% 249.9% 257.4% 265.1% 4.0% 3.5% 3.0% 3.0% 3.0% 220.3% 231.3% 238.2% 245.4% 252.7% 4.0% 3.5% 3.0% 3.0% 3.0% 201.6% 2.0% 211.4% 4.9% 215.3% 1.8% 223.9% 4.0% 235.1% 3.5% 242.1% 3.0% 249.4% 3.0% 256.9% 3.0% 19.7% 19.1% 19.6% 17.5% 15.5% 13.5% 11.5% 9.5% 8.4% 11.3% 9.0% 10.2% 9.4% 10.2% 8.4% 9.1% 7.4% 8.1% 6.4% 7.1% 5.4% 6.1% 4.4% 5.1% (მლნ ლარი) სამომხმარებლო ხარჯები მთავრობა კერძო ინვესტიციები მთავრობა კერძო ექსპორტი საქონელი მომსახურება იმპორტი საქონელი მომსახურება მთლიანი შიდა პროდუქტი წმინდა ფაქტორული შემოსავლები მთავრობა კერძო მთლიანი ეროვნული პროდუქტი ტრანსფერები უცხოეთიდან მთავრობა კერძო მთლიანი ეროვნული განკარგვადი შემოსავალი კერძო განკარგვადი შემოსავალი მთლიანი დანაზოგები ეროვნული დანაზოგები მთავრობა კერძო საგარეო დანაზოგები (მიმდ. ანგ. დეფიციტი) მემორანდუმის მუხლები მშპ-ს ზრდა, % მშპ ერთ სულ მოსახლეზე ლარი აშშ დოლარი მშპ-ს დეფლატორი (2001 =100) პროცენტული ცვლილება, % სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2001 = 100) პროცენტული ცვლილება, % სამომხმარებლო ფასების ინდექსი, პერიოდის ბოლოს პროცენტული ცვლილება, % საპროცენტო განაკვეთი სესხებზე (ეროვნულ ვალუტაში), % საპროცენტო განაკვეთი დეპოზიტებზე (ეროვნულ ვალუტაში), % საპროცენტო განაკვეთების განფენა, % 2014 ფაქტ. 2015 ფაქტ. 2016 წინასწ. 2017 მოსალ 2018 პროგნ. 2019 პროგნ. 2020 პროგნ. 2021 პროგნ. 12178.8 1336.8 10842.0 5081.9 724.2 4357.7 6204.8 3563.7 2641.1 9021.4 7472.2 1549.3 14444.0 -193.0 -69.1 -123.9 14251.0 1254.5 132.4 1122.0 15505.4 13813.3 5020.8 3473.1 371.4 3101.7 1547.7 12257.4 1352.5 10904.9 5765.9 856.6 4909.3 6618.6 3291.4 3327.2 9782.1 7900.4 1881.7 14859.9 -343.5 -81.6 -261.9 14516.4 1188.9 139.6 1049.2 15705.3 13887.3 5595.3 3810.6 505.5 3305.1 1784.7 12444.6 1485.8 10958.8 6009.8 816.3 5193.5 6653.1 3085.6 3567.5 9839.9 7813.7 2026.1 15267.6 -892.6 -87.8 -804.8 14375.0 1182.9 121.2 1061.7 15557.9 13744.4 5729.0 3694.6 397.1 3297.5 2034.4 12572.8 1407.8 11165.0 6279.6 754.5 5525.1 7237.3 3351.1 3886.1 10211.3 8065.7 2145.7 15878.3 -924.8 -109.9 -814.9 14953.6 1185.6 90.0 1095.6 16139.2 14175.7 5986.2 4153.8 621.5 3532.3 1832.5 12872.1 1378.9 11493.2 7051.9 1144.6 5907.4 7616.5 3597.5 4019.0 10868.0 8547.7 2320.3 16672.6 -816.1 -119.5 -696.6 15856.5 1238.4 104.7 1133.7 17094.9 15016.2 6722.5 4824.2 764.2 4059.9 1898.3 13318.6 1368.6 11950.0 7510.8 1194.8 6316.0 8140.2 3884.0 4256.2 11463.3 9023.7 2439.5 17506.3 -726.1 -114.9 -611.2 16780.2 1273.0 100.0 1172.9 18053.2 15882.2 7159.9 5356.8 866.4 4490.4 1803.0 13816.4 1377.6 12438.8 8046.3 1248.4 6797.9 8768.0 4208.8 4559.2 12161.6 9587.9 2573.7 18469.1 -621.0 -116.6 -504.4 17848.1 1312.2 93.2 1219.0 19160.3 16889.3 7670.4 5989.5 957.7 5031.7 1681.0 14239.5 1381.0 12858.5 8797.9 1450.3 7347.6 9517.2 4577.7 4939.6 12977.4 10252.9 2724.4 19577.3 -474.4 -96.2 -378.2 19102.9 1363.1 90.5 1272.5 20465.9 17976.3 8386.8 6891.7 1173.1 5718.5 1495.2 83.3% 9.1% 74.2% 34.8% 5.0% 29.8% 43.0% 24.7% 18.3% 61.0% 50.5% 10.5% 100.0% -1.3% -0.5% -0.9% 98.7% 8.7% 0.9% 7.8% 107.3% 95.6% 34.8% 24.0% 2.6% 21.5% 10.7% 80.0% 8.8% 71.2% 37.7% 5.6% 32.1% 44.5% 22.1% 22.4% 62.2% 50.3% 12.0% 100.0% -2.3% -0.5% -1.8% 97.7% 8.0% 0.9% 7.1% 105.7% 93.5% 37.7% 25.6% 3.4% 22.2% 12.0% 77.7% 9.3% 68.4% 37.5% 5.1% 32.4% 43.6% 20.2% 23.4% 58.8% 46.7% 12.1% 100.0% -5.8% -0.6% -5.3% 94.2% 7.7% 0.8% 7.0% 101.9% 90.0% 37.5% 24.2% 2.6% 21.6% 13.3% 75.5% 8.5% 67.0% 37.7% 4.5% 33.2% 45.6% 21.1% 24.5% 58.8% 46.4% 12.3% 100.0% -5.8% -0.7% -5.1% 94.2% 7.5% 0.6% 6.9% 101.6% 89.3% 37.7% 26.2% 3.9% 22.2% 11.5% 73.6% 7.9% 65.7% 40.3% 6.5% 33.8% 45.7% 21.6% 24.1% 59.6% 46.9% 12.7% 100.0% -4.9% -0.7% -4.2% 95.1% 7.4% 0.6% 6.8% 102.5% 90.1% 40.3% 28.9% 4.6% 24.4% 11.4% 72.5% 7.5% 65.1% 40.9% 6.5% 34.4% 46.5% 22.2% 24.3% 59.9% 47.2% 12.8% 100.0% -4.1% -0.7% -3.5% 95.9% 7.3% 0.6% 6.7% 103.1% 90.7% 40.9% 30.6% 4.9% 25.7% 10.3% 71.3% 7.1% 64.2% 41.5% 6.4% 35.1% 47.5% 22.8% 24.7% 60.3% 47.6% 12.8% 100.0% -3.4% -0.6% -2.7% 96.6% 7.1% 0.5% 6.6% 103.7% 91.4% 41.5% 32.4% 5.2% 27.2% 9.1% 69.3% 6.7% 62.6% 42.8% 7.1% 35.8% 48.6% 23.4% 25.2% 60.8% 48.0% 12.8% 100.0% -2.4% -0.5% -1.9% 97.6% 7.0% 0.5% 6.5% 104.5% 91.8% 42.8% 35.2% 6.0% 29.2% 7.6% (რეალური, მლნ ლარი, 2001=100) სამომხმარებლო ხარჯები მთავრობა კერძო ინვესტიციები მთავრობა კერძო ექსპორტი საქონელი მომსახურება იმპორტი საქონელი მომსახურება მთლიანი შიდა პროდუქტი წმინდა ფაქტორული შემოსავლები მთავრობა კერძო მთლიანი ეროვნული პროდუქტი ტრანსფერები უცხოეთიდან მთავრობა კერძო მთლიანი ეროვნული განკარგვადი შემოსავალი კერძო განკარგვადი შემოსავალი მთლიანი დანაზოგები ეროვნული დანაზოგები მთავრობა კერძო საგარეო დანაზოგები (მიმდ. ანგ. დეფიციტი) (პროცენტულად მშპ-სთან) სამომხმარებლო ხარჯები მთავრობა კერძო ინვესტიციები მთავრობა კერძო ექსპორტი საქონელი მომსახურება იმპორტი საქონელი მომსახურება მთლიანი შიდა პროდუქტი წმინდა ფაქტორული შემოსავლები მთავრობა კერძო მთლიანი ეროვნული პროდუქტი ტრანსფერები უცხოეთიდან მთავრობა კერძო მთლიანი ეროვნული განკარგვადი შემოსავალი კერძო განკარგვადი შემოსავალი მთლიანი დანაზოგები ეროვნული დანაზოგები მთავრობა კერძო საგარეო დანაზოგები (მიმდ. ანგ. დეფიციტი) დანართი #1.3 ნაერთი ბიუჯეტი (საბაზო სცენარი) 2014 ფაქტ. 2015 ფაქტ. 2016 წინასწ. 2017 მოსალ 2018 პროგნ. 2019 პროგნ. 2020 პროგნ. 2021 პროგნ. შემოსავლები გადასახადები არაპირდაპირი გადასახადები პირდაპირი გადასახადები სოციალური შენატანები გრანტები სხვა შემოსავლები 8,118.8 7,241.6 4,203.6 3,037.9 0.0 279.5 597.8 8,963.2 8,010.9 4,445.5 3,565.4 0.0 318.8 633.5 9,675.5 10,530.0 11,295.0 12,080.0 12,940.0 13,930.0 8,786.1 9,540.0 10,240.0 11,030.0 11,890.0 12,870.0 4,426.1 5,482.0 5,902.0 6,354.0 6,874.0 7,462.0 4,360.0 4,058.0 4,338.0 4,676.0 5,016.0 5,408.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 297.3 285.0 330.0 330.0 330.0 330.0 592.1 705.0 725.0 720.0 720.0 730.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება პროცენტი საგარეო საშინაო სუბსიდიები გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები 7,369.3 1,521.9 1,143.6 248.4 139.5 108.9 625.8 12.2 2,791.2 1,026.3 7,883.0 1,601.7 1,203.2 329.9 174.3 155.6 734.3 20.4 3,036.7 956.9 8,793.2 1,752.9 1,394.0 402.9 195.0 207.9 756.1 28.0 3,393.7 1,065.6 9,094.0 1,684.0 1,417.0 513.0 254.0 259.0 785.0 77.0 3,503.0 1,115.0 9,441.0 1,683.0 1,506.0 560.0 290.0 270.0 838.0 76.0 3,643.0 1,135.0 9,915.0 10,475.0 10,820.0 1,750.0 1,820.0 1,880.0 1,510.0 1,560.0 1,610.0 610.0 655.0 645.0 287.0 300.0 255.0 323.0 355.0 390.0 860.0 900.0 950.0 80.0 90.0 90.0 3,935.0 4,250.0 4,410.0 1,170.0 1,200.0 1,235.0 749.5 1,080.2 882.3 1,436.0 1,854.0 2,165.0 2,465.0 3,110.0 არაფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა ზრდა შემცირება 1,329.2 1,443.9 -114.7 1,421.3 1,776.4 -355.1 1,361.8 1,729.0 -367.2 1,502.0 1,662.0 -160.0 2,497.0 2,647.0 -150.0 2,736.0 2,846.0 -110.0 2,963.0 3,063.0 -100.0 3,565.0 3,665.0 -100.0 მთლიანი სალდო -579.7 -341.1 -479.4 -66.0 -643.0 -571.0 -498.0 -455.0 216.1 274.3 -58.2 1,001.0 507.6 -35.0 568.4 -25.8 493.4 996.9 -503.4 205.3 99.7 105.6 447.1 506.2 -59.1 933.0 256.7 -35.0 323.9 -32.1 676.3 1,046.7 -370.4 144.8 265.4 -120.6 477.9 559.1 -81.2 1,047.6 299.5 -35.0 365.9 -31.4 748.1 1,080.6 -332.5 90.3 144.4 -54.1 1,227.0 1,297.0 -70.0 1,261.0 325.0 -35.0 395.0 -35.0 936.0 1,393.0 -457.0 -32.0 -32.0 0.0 667.0 747.0 -80.0 1,233.0 320.0 -35.0 390.0 -35.0 913.0 1,638.0 -725.0 -77.0 -77.0 0.0 715.0 790.0 -75.0 1,325.0 325.0 -35.0 395.0 -35.0 1,000.0 1,800.0 -800.0 39.0 39.0 0.0 745.0 825.0 820.0 900.0 -75.0 -75.0 1,233.0 1,260.0 325.0 330.0 -35.0 -35.0 395.0 400.0 -35.0 -35.0 908.0 930.0 1,713.0 3,000.0 -805.0 -2,070.0 -10.0 -20.0 -10.0 -20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 მთავრობის საგარეო ვალი, მლნ აშშ დოლარი საგარეო ვალის მომსახურება, მლნ აშშ დოლარი ძირითადი თანხა, მლნ. აშშ დოლარი პროცენტი, მლნ აშშ დოლარი მთავრობის საშინაო ვალი, მლნ ლარი მთავრობის საგარეო ვალი პროცენტულად მშპ-თან მთავრობის საგარეო ვალი პროცენტულად ექსპორტთან მთავრობის საგარეო ვალის მომსახურება პროცენტულად ექსპორტთან მთავრობის საგარეო ვალის პროცენტის მომსახურება პროცენტულად ექსპორტთან 4199.8 364.1 285.1 79.0 2570.4 26.8% 59.2% 4314.9 240.0 163.2 76.8 2827.3 32.5% 69.2% 4515.7 222.9 140.5 82.4 3170.7 35.2% 72.3% 4889.6 284.4 182.8 101.6 3521.7 33.3% 73.1% 5678.3 406.0 290.0 116.0 3927.7 35.1% 76.8% 6078.3 434.8 320.0 114.8 4287.7 34.7% 74.7% 6441.5 442.0 322.0 120.0 4647.7 33.9% 71.4% 6813.5 930.0 828.0 102.0 5012.7 32.8% 67.5% 5.1% 3.9% 3.6% 4.3% 5.5% 5.3% 4.9% 9.2% 1.1% 1.2% 1.3% 1.5% 1.6% 1.4% 1.3% 1.0% მთავრობის ვალი პროცენტულად ბიუჯეტის შემოსავლებთან მთავრობის საგარეო ვალის მომსახურება პროცენტულად ბიუჯეტის შემოსავლებთან 128.1% 146.8% 156.3% 149.5% 160.5% 161.3% 160.4% 158.3% 7.9% 6.1% 5.5% 6.8% 9.0% 9.0% 8.5% 16.7% 7.3% 5.6% 5.0% 6.6% 8.4% 8.5% 8.2% 16.1% 1.6% 1.8% 1.9% 2.4% 2.4% 2.2% 2.2% 1.8% (მლნ ლარი) საოპერაციო სალდო ფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა ზრდა შემცირება ვალდებულებების წმინდა ზრდა საშინაო ფულად საკრედიტო ორგანოები სხვა ვალდებულებები სხვა კრედიტორული დავალიანება საგარეო აღება დაფარვა დეპოზიტებზე ნაშთის ცვლილება (+ ზრდა) ეროვნული ბანკი კომერციული ბანკები ბალანსი მემორანდუმის მუხლები მთავრობის საგარეო ვალის მომსახურება პროცენტულად ხარჯებსა და არაფინანსური აქტივების შეძენასთან მთავრობის საგარეო ვალის პროცენტის დაფარვა პროცენტულად ხარჯებსა და არაფინანსური აქტივების შეძენასთან 2014 ფაქტ. 2015 ფაქტ. 2016 წინასწ. 2017 მოსალ 2018 პროგნ. 2019 პროგნ. 2020 პროგნ. 2021 პროგნ. შემოსავლები გადასახადები არაპირდაპირი გადასახადები პირდაპირი გადასახადები სოციალური შენატანები გრანტები სხვა შემოსავლები 27.9% 24.8% 14.4% 10.4% 0.0% 1.0% 2.1% 28.2% 25.2% 14.0% 11.2% 0.0% 1.0% 2.0% 28.5% 25.9% 13.0% 12.9% 0.0% 0.9% 1.7% 28.7% 26.0% 14.9% 11.1% 0.0% 0.8% 1.9% 27.9% 25.3% 14.6% 10.7% 0.0% 0.8% 1.8% 27.6% 25.2% 14.5% 10.7% 0.0% 0.8% 1.6% 27.2% 25.0% 14.5% 10.6% 0.0% 0.7% 1.5% 26.8% 24.8% 14.4% 10.4% 0.0% 0.6% 1.4% ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება პროცენტი საგარეო საშინაო სუბსიდიები გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები 25.3% 5.2% 3.9% 0.9% 0.5% 0.4% 2.1% 0.0% 9.6% 3.5% 24.8% 5.0% 3.8% 1.0% 0.5% 0.5% 2.3% 0.1% 9.6% 3.0% 25.9% 5.2% 4.1% 1.2% 0.6% 0.6% 2.2% 0.1% 10.0% 3.1% 24.8% 4.6% 3.9% 1.4% 0.7% 0.7% 2.1% 0.2% 9.5% 3.0% 23.3% 4.2% 3.7% 1.4% 0.7% 0.7% 2.1% 0.2% 9.0% 2.8% 22.7% 4.0% 3.5% 1.4% 0.7% 0.7% 2.0% 0.2% 9.0% 2.7% 22.0% 3.8% 3.3% 1.4% 0.6% 0.7% 1.9% 0.2% 8.9% 2.5% 20.8% 3.6% 3.1% 1.2% 0.5% 0.8% 1.8% 0.2% 8.5% 2.4% საოპერაციო სალდო 2.6% 3.4% 2.6% 3.9% 4.6% 4.9% 5.2% 6.0% არაფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა ზრდა შემცირება 4.6% 5.0% -0.4% 4.5% 5.6% -1.1% 4.0% 5.1% -1.1% 4.1% 4.5% -0.4% 6.2% 6.5% -0.4% 6.3% 6.5% -0.3% 6.2% 6.4% -0.2% 6.9% 7.1% -0.2% მთლიანი სალდო -2.0% -1.1% -1.4% -0.2% -1.6% -1.3% -1.0% -0.9% 0.7% 0.9% -0.2% 3.4% 1.7% -0.1% 1.9% -0.1% 1.7% 3.4% -1.7% 0.7% 0.3% 0.4% 1.4% 1.6% -0.2% 2.9% 0.8% -0.1% 1.0% -0.1% 2.1% 3.3% -1.2% 0.5% 0.8% -0.4% 1.4% 1.6% -0.2% 3.1% 0.9% -0.1% 1.1% -0.1% 2.2% 3.2% -1.0% 0.3% 0.4% -0.2% 3.3% 3.5% -0.2% 3.4% 0.9% -0.1% 1.1% -0.1% 2.6% 3.8% -1.2% -0.1% -0.1% 0.0% 1.6% 1.8% -0.2% 3.0% 0.8% -0.1% 1.0% -0.1% 2.3% 4.0% -1.8% -0.2% -0.2% 0.0% 1.6% 1.8% -0.2% 3.0% 0.7% -0.1% 0.9% -0.1% 2.3% 4.1% -1.8% 0.1% 0.1% 0.0% 1.6% 1.7% -0.2% 2.6% 0.7% -0.1% 0.8% -0.1% 1.9% 3.6% -1.7% 0.0% 0.0% 0.0% 1.6% 1.7% -0.1% 2.4% 0.6% -0.1% 0.8% -0.1% 1.8% 5.8% -4.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% (პროცენტულად მშპ-სთან) ფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა ზრდა შემცირება ვალდებულებების წმინდა ზრდა საშინაო ფულად საკრედიტო ორგანოები სხვა ვალდებულებები სხვა კრედიტორული დავალიანება საგარეო აღება დაფარვა დეპოზიტებზე ნაშთის ცვლილება (+ ზრდა) ეროვნული ბანკი კომერციული ბანკები ბალანსი დანართი #1.4 საგადასახდელო ბალანსი (საბაზო სცენარი) 2014 ფაქტ. 2015 ფაქტ. 2016 წინასწ. 2017 მოსალ 2018 პროგნ. 2019 პროგნ. 2020 პროგნ. 2021 პროგნ. -1769.0 -4271.0 4073.3 -8344.3 1288.7 3018.8 -1730.1 -220.6 662.8 -883.4 -79.0 -804.4 1433.9 151.4 1282.5 1644.7 279.4 1296.7 68.6 124.3 0.0 -1680.6 -3934.5 3099.5 -7034.0 1457.8 3133.1 -1675.4 -323.4 488.3 -811.8 -76.8 -735.0 1119.6 131.5 988.1 1502.2 298.0 1807.6 -603.4 178.4 0.0 -1909.8 -3796.0 2896.7 -6692.6 1613.6 3349.1 -1735.4 -837.9 557.8 -1395.8 -82.4 -1313.4 1110.5 113.8 996.7 2145.5 316.1 1522.1 307.3 -235.7 0.0 -1693.7 -3714.5 3097.3 -6811.8 1779.7 3591.8 -1812.1 -854.7 557.7 -1412.4 -101.6 -1310.8 1095.8 83.2 1012.6 1914.2 374.4 1326.5 213.3 -220.5 0.0 -1842.2 -4093.2 3491.1 -7584.3 1841.3 3900.1 -2058.8 -792.0 598.6 -1390.6 -116.0 -1274.6 1201.8 101.6 1100.2 2139.8 365.2 1599.3 175.3 -297.7 0.0 -1802.2 -4371.6 3882.2 -8253.8 2022.8 4254.2 -2231.4 -725.7 629.9 -1355.6 -114.8 -1240.8 1272.4 100.0 1172.4 2129.6 400.0 1538.5 191.1 -327.5 0.0 -1730.6 -4708.8 4333.1 -9041.9 2266.6 4693.7 -2427.1 -639.3 665.5 -1304.8 -120.0 -1184.8 1350.9 96.0 1254.9 2090.8 363.2 1459.3 268.3 -360.2 0.0 -1585.5 -5116.4 4854.2 -9970.5 2588.5 5237.9 -2649.4 -503.0 705.8 -1208.9 -102.0 -1106.9 1445.4 96.0 1349.4 1981.7 372.0 1244.0 365.7 -396.2 0.0 -10.7% -25.9% 24.7% -50.5% 7.8% 18.3% -10.5% -1.3% 4.0% -5.4% -0.5% -4.9% 8.7% 0.9% 7.8% 10.0% 1.7% 7.9% 0.4% 0.8% 0.0% -12.0% -28.1% 22.1% -50.3% 10.4% 22.4% -12.0% -2.3% 3.5% -5.8% -0.5% -5.3% 8.0% 0.9% 7.1% 10.7% 2.1% 12.9% -4.3% 1.3% 0.0% -13.3% -26.5% 20.2% -46.7% 11.3% 23.4% -12.1% -5.8% 3.9% -9.7% -0.6% -9.2% 7.7% 0.8% 7.0% 15.0% 2.2% 10.6% 2.1% -1.6% 0.0% -11.5% -25.3% 21.1% -46.4% 12.1% 24.5% -12.3% -5.8% 3.8% -9.6% -0.7% -8.9% 7.5% 0.6% 6.9% 13.0% 2.6% 9.0% 1.5% -1.5% 0.0% -11.4% -25.3% 21.6% -46.9% 11.4% 24.1% -12.7% -4.9% 3.7% -8.6% -0.7% -7.9% 7.4% 0.6% 6.8% 13.2% 2.3% 9.9% 1.1% -1.8% 0.0% -10.3% -25.0% 22.2% -47.2% 11.6% 24.3% -12.8% -4.1% 3.6% -7.7% -0.7% -7.1% 7.3% 0.6% 6.7% 12.2% 2.3% 8.8% 1.1% -1.9% 0.0% -9.1% -24.8% 22.8% -47.6% 11.9% 24.7% -12.8% -3.4% 3.5% -6.9% -0.6% -6.2% 7.1% 0.5% 6.6% 11.0% 1.9% 7.7% 1.4% -1.9% 0.0% -7.6% -24.6% 23.4% -48.0% 12.5% 25.2% -12.8% -2.4% 3.4% -5.8% -0.5% -5.3% 7.0% 0.5% 6.5% 9.5% 1.8% 6.0% 1.8% -1.9% 0.0% (მლნ აშშ დოლარი) მიმდინარე ანგარიში საქონელი საქონლის ექსპორტი საქონლის იმპორტი მომსახურება მომსახურების ექსპორტი მომსახურების იმპორტი წმინდა ფაქტორული შემოსავლები მუშაკთა შრომის ანაზღაურება პროცენტების გადახდა მთავრობა კერძო წმინდა მიმდინარე ტრანსფერები მთავრობა კერძო კაპიტალის და ფინანსური ანგარიში მთავრობა კერძო საბანკო სისტემა რეზერვების ცვლილება (- ზრდა) ბალანსი (პროცენტულად მშპ-სთან) მიმდინარე ანგარიში საქონელი საქონლის ექსპორტი საქონლის იმპორტი მომსახურება მომსახურების ექსპორტი მომსახურების იმპორტი წმინდა ფაქტორული შემოსავლები მუშაკთა შრომის ანაზღაურება პროცენტების გადახდა მთავრობა კერძო წმინდა მიმდინარე ტრანსფერები მთავრობა კერძო კაპიტალის და ფინანსური ანგარიში მთავრობა კერძო საბანკო სისტემა რეზერვების ცვლილება (- ზრდა) ბალანსი დანართი #1.5 დეპოზიტური კორპორაციების მიმოხილვა (საბაზო სცენარი) 2014 ფაქტ. 2015 ფაქტ. 2016 წინასწ. 2017 მოსალ 2018 პროგნ. 2019 პროგნ. 2020 პროგნ. 2021 პროგნ. წმინდა უცხოური აქტივები 923.3 უცხოური აქტივები 6,610.7 უცხოური ვალდებულებები 5,687.4 საშინაო აქტივები 10,266.5 მთავრობის წმინდა დავალიანება 648.9 ეკონომიკის დანარჩენი სექტორის დავალიანება 13,263.1 სხვა მუხლები წმინდა -3,645.5 ფართო ფული M3 11,189.8 ფართო ფული M2 5,911.3 ნაღდი ფული ბანკებს გარეთ 1,942.6 დეპოზიტები ეროვნულ ვალუტაში 3,968.7 დეპოზიტები უცხოურ ვალუტაში 5,278.5 2,204.4 9,090.0 6,885.6 11,139.5 712.9 15,836.3 -5,409.7 13,343.9 5,762.9 1,981.9 3,781.0 7,581.0 2,246.8 10,601.8 8,355.0 13,798.4 941.8 19,370.4 -6,513.8 16,045.2 6,505.5 2,383.2 4,122.3 9,539.7 2,140.3 11,102.7 8,962.5 15,819.5 938.8 21,526.6 -6,646.0 17,959.7 7,461.0 2,671.9 4,789.1 10,498.7 2,002.5 12,216.3 10,213.8 18,977.3 981.8 24,929.5 -6,934.1 20,979.8 8,834.9 3,064.3 5,770.6 12,144.9 2,343.4 13,441.6 11,098.1 21,653.0 907.8 27,985.5 -7,240.3 23,996.4 10,262.7 3,447.4 6,815.3 13,733.7 2,573.3 14,789.7 12,216.5 25,207.6 882.8 31,897.9 -7,573.0 27,780.9 12,053.5 3,902.4 8,151.1 15,727.4 2,649.7 16,273.1 13,623.4 29,902.1 867.8 36,970.6 -7,936.3 32,551.7 14,312.9 4,444.4 9,868.4 18,238.9 2.61 4.93 57.1% 2.49 1.31 45.5% 2.38 5.51 66.7% 2.70 1.16 49.9% 2.11 5.21 69.8% 2.53 1.03 57.1% 2.04 4.92 68.7% 2.54 1.06 58.7% 1.93 4.58 67.8% 2.51 1.06 61.6% 1.82 4.26 66.8% 2.52 1.08 64.0% 1.71 3.94 65.9% 2.52 1.10 67.1% 1.59 3.63 64.9% 2.53 1.11 71.2% -22.8% 1.0% 6.3% 18.8% 13.9% 23.2% 35.4% 13.8% 9.1% 2.3% 12.8% 19.5% 138.8% 37.5% 21.1% 8.5% 9.9% 19.4% 48.4% 19.3% -2.5% 2.0% -4.7% 43.6% 1.9% 16.6% 21.3% 23.9% 32.1% 22.3% 20.4% 20.2% 12.9% 20.2% 9.0% 25.8% -4.7% 4.7% 7.3% 14.6% -0.3% 11.1% 2.0% 11.9% 14.7% 12.1% 16.2% 10.1% 18.0% 10.0% 8.6% 13.2% 4.5% 10.9% 4.3% 13.6% 15.4% 12.4% 17.1% 12.3% 17.0% 10.0% 8.7% 14.1% -7.5% 12.3% 4.4% 14.4% 16.2% 12.5% 18.1% 13.1% 9.8% 10.0% 10.1% 16.4% -2.8% 14.0% 4.6% 15.8% 17.4% 13.2% 19.6% 14.5% 3.0% 10.0% 11.5% 18.6% -1.7% 15.9% 4.8% 17.2% 18.7% 13.9% 21.1% 16.0% 3.2% 22.7% 19.5% 35.2% 2.2% 45.5% -12.5% 38.4% 20.3% 6.7% 13.6% 18.1% 6.9% 28.6% 21.7% 35.1% 2.2% 49.9% -17.0% 42.0% 18.1% 6.2% 11.9% 23.9% 6.6% 31.3% 24.6% 40.7% 2.8% 57.1% -19.2% 47.3% 19.2% 7.0% 12.2% 28.1% 5.8% 30.3% 24.4% 43.1% 2.6% 58.7% -18.1% 49.0% 20.3% 7.3% 13.1% 28.6% 5.0% 30.2% 25.3% 46.9% 2.4% 61.6% -17.1% 51.9% 21.8% 7.6% 14.3% 30.0% 5.4% 30.7% 25.4% 49.5% 2.1% 64.0% -16.6% 54.9% 23.5% 7.9% 15.6% 31.4% 5.4% 31.1% 25.7% 53.0% 1.9% 67.1% -15.9% 58.4% 25.4% 8.2% 17.1% 33.1% 5.1% 31.4% 26.2% 57.6% 1.7% 71.2% -15.3% 62.7% 27.6% 8.6% 19.0% 35.1% (მლნ ლარი) მემორანდუმის მუხლები ფულის მიმოქცევის სიჩქარე M3 ფულის მიმოქცევის სიჩქარე M2 დოლარიზაციის კოეფიციენტი ფულის მულტიპლიკატორი M3 ფულის მულტიპლიკატორი M2 კერძო სექტორის კრედიტი პროც. მშპ-სთან (პროცენტულად წინა წელთან) წმინდა უცხოური აქტივები უცხოური აქტივები უცხოური ვალდებულებები საშინაო აქტივები მთავრობის წმინდა დავალიანება ეკონომიკის დანარჩენი სექტორის დავალიანება სხვა მუხლები წმინდა ფართო ფული M3 ფართო ფული M2 ნაღდი ფული ბანკებს გარეთ დეპოზიტები ეროვნულ ვალუტაში დეპოზიტები უცხოურ ვალუტაში (პროცენტულად მშპ-სთან) წმინდა უცხოური აქტივები უცხოური აქტივები უცხოური ვალდებულებები საშინაო აქტივები მთავრობის წმინდა დავალიანება ეკონომიკის დანარჩენი სექტორის დავალიანება სხვა მუხლები წმინდა ფართო ფული M3 ფართო ფული M2 ნაღდი ფული ბანკებს გარეთ დეპოზიტები ეროვნულ ვალუტაში დეპოზიტები უცხოურ ვალუტაში დანართი #1.6 ეროვნული ბანკის მიმოხილვა (საბაზო სცენარი) 2014 ფაქტ. 2015 ფაქტ. 2016 წინასწ. 2017 მოსალ 2018 პროგნ. 2019 პროგნ. 2020 პროგნ. 2021 პროგნ. წმინდა უცხოური აქტივები უცხოური აქტივები ოფიციალური საერთთაშორისო რეზერვი სხვა უცხოური აქტივები უცხოური ვალდებულებები საშინაო აქტივები მთავრობის წმინდა დავალიანება მთავრობის სასესხო დავალიანება მთავრობის დეპოზიტები კომერციული ბანკების დავალიანება სხვა მუხლები წმინდა სარეზერვო ფული ნაღდი ფული მიმოქცევაში სავალდებულო რეზერვი ნაშთი საკორესპონდენტო და სხვა ანგარიშებზე 4,564.1 5,032.9 5,030.1 2.8 468.8 -63.1 -66.3 521.6 587.9 211.7 -208.4 4,501.0 2,462.1 1,154.4 884.5 5,513.2 6,040.1 6,036.9 3.3 526.9 -565.1 -350.9 502.5 853.4 713.4 -927.5 4,948.2 2,503.7 1,717.2 727.2 6,765.0 7,295.9 7,295.7 0.2 530.9 -432.5 -493.3 504.5 997.8 1,558.8 -1,498.0 6,332.5 2,999.3 2,766.3 566.9 6,966.2 7,442.6 7,442.4 0.2 476.4 102.2 -496.3 469.5 965.8 1,794.7 -1,196.2 7,068.4 3,380.9 3,081.9 605.6 7,734.3 8,186.8 8,186.6 0.2 452.6 630.7 -453.3 434.5 887.8 2,362.5 -1,278.5 8,365.0 3,920.3 3,478.6 966.2 8,575.6 9,497.6 9,005.5 9,906.0 9,005.3 9,905.8 0.2 0.2 429.9 408.4 958.1 1,505.1 -527.3 -552.3 399.5 364.5 926.8 916.8 2,851.4 3,518.4 -1,366.0 -1,461.1 9,533.7 11,002.7 4,452.4 5,090.4 3,849.6 4,278.2 1,231.8 1,634.1 10,508.6 10,896.7 10,896.4 0.3 388.0 2,356.6 -567.3 329.5 896.8 4,488.7 -1,564.9 12,865.2 5,858.3 4,774.7 2,232.1 მემორანდუმის მუხლები საერთაშორისო რეზერვები ერთი თვის საშუალო იმპორტის ჯერადი მლნ აშშ დოლარი 3.2 2699.1 3.5 2520.7 3.9 2756.4 4.1 2977.0 4.1 3274.6 4.1 3602.1 4.1 3962.3 4.1 4358.6 5.7% 2.6% 2.6% 90.4% -20.0% -80.8% -287.8% -0.4% 20.4% -174.4% 162.1% 12.8% 4.7% 16.3% 37.2% 20.8% 20.0% 20.0% 15.1% 12.4% 796.0% 429.2% -3.7% 45.1% 237.0% 345.0% 9.9% 1.7% 48.8% -17.8% 22.7% 20.8% 20.9% -94.8% 0.7% -23.5% 40.6% 0.4% 16.9% 118.5% 61.5% 28.0% 19.8% 61.1% -22.0% 3.0% 2.0% 2.0% 7.5% -10.3% -123.6% 0.6% -6.9% -3.2% 15.1% -20.1% 11.6% 12.7% 11.4% 6.8% 11.0% 10.0% 10.0% 8.2% -5.0% 60.5% -8.5% -7.5% -8.0% 13.3% 6.8% 13.7% 13.4% 10.7% 26.9% 10.9% 10.0% 10.0% 8.1% -5.0% 51.9% 16.3% -8.1% 4.4% 20.7% 6.8% 14.0% 13.6% 10.7% 27.5% 10.8% 10.0% 10.0% 8.7% -5.0% 57.1% 4.7% -8.8% -1.1% 23.4% 7.0% 15.4% 14.3% 11.1% 32.7% 10.6% 10.0% 10.0% 9.2% -5.0% 56.6% 2.7% -9.6% -2.2% 27.6% 7.1% 16.9% 15.1% 11.6% 36.6% 15.7% 17.3% 17.3% 0.0% 1.6% -0.2% -0.2% 1.8% 2.0% 0.7% -0.7% 15.4% 8.4% 4.0% 3.0% 17.4% 19.0% 19.0% 0.0% 1.7% -1.8% -1.1% 1.6% 2.7% 2.2% -2.9% 15.6% 7.9% 5.4% 2.3% 19.9% 21.5% 21.5% 0.0% 1.6% -1.3% -1.5% 1.5% 2.9% 4.6% -4.4% 18.7% 8.8% 8.2% 1.7% 19.0% 20.3% 20.3% 0.0% 1.3% 0.3% -1.4% 1.3% 2.6% 4.9% -3.3% 19.3% 9.2% 8.4% 1.7% 19.1% 20.2% 20.2% 0.0% 1.1% 1.6% -1.1% 1.1% 2.2% 5.8% -3.2% 20.7% 9.7% 8.6% 2.4% 19.6% 20.6% 20.6% 0.0% 1.0% 2.2% -1.2% 0.9% 2.1% 6.5% -3.1% 21.8% 10.2% 8.8% 2.8% 20.0% 20.8% 20.8% 0.0% 0.9% 3.2% -1.2% 0.8% 1.9% 7.4% -3.1% 23.1% 10.7% 9.0% 3.4% 20.2% 21.0% 21.0% 0.0% 0.7% 4.5% -1.1% 0.6% 1.7% 8.6% -3.0% 24.8% 11.3% 9.2% 4.3% (მლნ ლარი) (პროცენტულად წინა წელთან) წმინდა უცხოური აქტივები უცხოური აქტივები ოფიციალური საერთთაშორისო რეზერვი სხვა უცხოური აქტივები უცხოური ვალდებულებები საშინაო აქტივები მთავრობის წმინდა დავალიანება მთავრობის სასესხო დავალიანება მთავრობის დეპოზიტები კომერციული ბანკების დავალიანება სხვა მუხლები წმინდა სარეზერვო ფული ნაღდი ფული მიმოქცევაში სავალდებულო რეზერვი ნაშთი საკორესპონდენტო და სხვა ანგარიშებზე (პროცენტულად მშპ-სთან) წმინდა უცხოური აქტივები უცხოური აქტივები ოფიციალური საერთთაშორისო რეზერვი სხვა უცხოური აქტივები უცხოური ვალდებულებები საშინაო აქტივები მთავრობის წმინდა დავალიანება მთავრობის სასესხო დავალიანება მთავრობის დეპოზიტები კომერციული ბანკების დავალიანება სხვა მუხლები წმინდა სარეზერვო ფული ნაღდი ფული მიმოქცევაში სავალდებულო რეზერვი ნაშთი საკორესპონდენტო და სხვა ანგარიშებზე
დანართი
JF° o6gcxtE4or 2018 $q,olt 66$t6ry2t6o bcry2qX$ob tsgbrb36 昴 90bO 2017 ინფორმაცია 2018 წლის ცენტრალური ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამების, ღონისძიებების და მათ ფარგლებში გამოყოფილი ასიგნებების შესახებ ათას ლარებში ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა სახსრები სულ ჯამი 13,397,136.0 12,364,500.0 1,032,636.0 ხარჯები 10,391,224.5 9,504,545.9 886,678.6 კოდი 00 00 01 00 დასახელება შრომის ანაზღაურება 1,776,036.5 1,397,524.1 378,512.4 საქონელი და მომსახურება 1,490,707.2 1,188,276.8 302,430.5 პროცენტი 550,038.0 550,038.0 0.0 სუბსიდიები 438,073.0 437,897.0 176.0 გრანტები 1,374,176.5 1,302,934.2 71,242.3 სოციალური უზრუნველყოფა 3,421,910.0 3,413,015.0 8,895.0 სხვა ხარჯები 1,340,283.3 1,214,860.9 125,422.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,571,254.5 1,433,164.1 138,090.4 ფინანსური აქტივების ზრდა 640,695.0 636,695.0 4,000.0 ვალდებულებების კლება 793,962.0 790,095.0 3,867.0 62,131.0 62,131.0 0.0 საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები ხარჯები 53,734.9 53,734.9 0.0 შრომის ანაზღაურება 29,518.4 29,518.4 0.0 საქონელი და მომსახურება 22,974.0 22,974.0 0.0 გრანტები 77.0 77.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 500.0 500.0 0.0 სხვა ხარჯები 665.5 665.5 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 01 01 საკანონმდებლო საქმიანობა ხარჯები 0.0 0.0 46,699.9 46,699.9 0.0 24,228.0 24,228.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 21,349.1 21,349.1 0.0 გრანტები 70.0 70.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 400.0 400.0 0.0 სხვა ხარჯები 652.8 652.8 0.0 საბიბლიოთეკო საქმიანობა ხარჯები 5,391.1 5,391.1 0.0 9,590.0 9,590.0 0.0 6,590.0 6,590.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 5,004.4 5,004.4 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,467.1 1,467.1 0.0 გრანტები 7.0 7.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 100.0 100.0 0.0 სხვა ხარჯები 11.5 11.5 0.0 3,000.0 3,000.0 0.0 450.0 450.0 0.0 445.0 445.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 01 03 8,396.1 52,091.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 01 02 8,396.1 52,091.0 ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირება ხარჯები 2 ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა სახსრები შრომის ანაზღაურება 286.0 286.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 157.8 157.8 0.0 სხვა ხარჯები 1.2 1.2 0.0 კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 02 00 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ხარჯები 0.0 4,692.0 0.0 4,785.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 70.0 70.0 0.0 საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი 55.0 55.0 0.0 198.0 198.0 0.0 1,800.0 1,800.0 0.0 1,800.0 1,800.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,340.0 1,340.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 453.0 453.0 0.0 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია ხარჯები 7.0 7.0 0.0 16,500.0 16,500.0 0.0 16,100.0 16,100.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 8,058.0 8,058.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 7,884.0 7,884.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 103.0 103.0 0.0 სხვა ხარჯები 55.0 55.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 400.0 400.0 0.0 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 15,417.2 14,517.2 900.0 15,309.2 14,417.2 892.0 შრომის ანაზღაურება 12,583.6 11,969.2 614.4 საქონელი და მომსახურება 2,072.6 1,943.0 129.6 5.0 5.0 0.0 ხარჯები გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა 203.0 200.0 3.0 სხვა ხარჯები 445.0 300.0 145.0 108.0 100.0 8.0 67,058.2 67,058.2 0.0 66,072.2 66,072.2 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია ხარჯები შრომის ანაზღაურება 26,898.5 26,898.5 0.0 საქონელი და მომსახურება 12,192.8 12,192.8 0.0 5.0 5.0 0.0 გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 06 01 9,602.0 4,692.0 სხვა ხარჯები 06 00 9,602.0 4,785.0 ხარჯები 05 00 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები 04 00 5.0 9,800.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 03 00 5.0 9,800.0 საარჩევნო გარემოს განვითარება ხარჯები 32.0 32.0 0.0 26,943.9 26,943.9 0.0 986.0 986.0 0.0 11,250.0 11,250.0 0.0 11,235.0 11,235.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 8,392.5 8,392.5 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,767.5 2,767.5 0.0 3 ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა სახსრები გრანტები 5.0 5.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 30.0 30.0 0.0 სხვა ხარჯები 40.0 40.0 0.0 კოდი 06 02 დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 15.0 15.0 0.0 არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები 40,103.2 40,103.2 0.0 39,178.2 39,178.2 0.0 შრომის ანაზღაურება 17,883.5 17,883.5 0.0 საქონელი და მომსახურება 8,928.8 8,928.8 0.0 სხვა ხარჯები 12,365.9 12,365.9 0.0 925.0 925.0 0.0 1,170.0 1,170.0 0.0 1,124.0 1,124.0 0.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 06 03 საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარების და სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 622.5 622.5 0.0 საქონელი და მომსახურება 496.5 496.5 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2.0 2.0 0.0 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 06 04 პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის დაფინანსება ხარჯები სხვა ხარჯები 07 00 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო ხარჯები 0.0 0.0 14,535.0 14,535.0 0.0 14,535.0 14,535.0 0.0 14,535.0 14,535.0 0.0 4,150.0 4,150.0 0.0 4,050.0 4,050.0 0.0 2,762.0 2,762.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,180.0 1,180.0 0.0 გრანტები 3.0 3.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 100.0 100.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 100.0 100.0 0.0 საქართველოს უზენაესი სასამართლო 8,000.0 8,000.0 0.0 ხარჯები 7,917.0 7,917.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 5,525.0 5,525.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,220.0 2,220.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 70.0 70.0 0.0 სხვა ხარჯები 102.0 102.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 09 00 3.0 46.0 შრომის ანაზღაურება სხვა ხარჯები 08 00 3.0 46.0 საერთო სასამართლოები ხარჯები 83.0 83.0 0.0 71,630.0 71,400.0 230.0 55,470.0 55,335.0 135.0 შრომის ანაზღაურება 42,270.0 42,270.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 11,505.0 11,400.0 105.0 სოციალური უზრუნველყოფა 645.0 645.0 0.0 სხვა ხარჯები 1,050.0 1,020.0 30.0 16,160.0 16,065.0 95.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 კოდი დასახელება ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა სახსრები 09 01 საერთო სასამართლოების სისტემის განვითარება და ხელშეწყობა 69,980.0 69,780.0 200.0 ხარჯები 53,955.0 53,850.0 105.0 შრომის ანაზღაურება 41,620.0 41,620.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 10,950.0 10,870.0 80.0 სოციალური უზრუნველყოფა 630.0 630.0 0.0 სხვა ხარჯები 755.0 730.0 25.0 16,025.0 15,930.0 95.0 1,650.0 1,620.0 30.0 1,515.0 1,485.0 30.0 შრომის ანაზღაურება 650.0 650.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 555.0 530.0 25.0 სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 15.0 0.0 სხვა ხარჯები 295.0 290.0 5.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 09 02 მოსამართლეებისა და სასამართლოს თანამშრომლების მომზადება-გადამზადება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 10 00 საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო ხარჯები 2,645.0 0.0 2,125.0 2,125.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 480.0 480.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 20.0 20.0 0.0 სხვა ხარჯები 20.0 20.0 0.0 55.0 55.0 0.0 800.0 800.0 0.0 795.0 795.0 0.0 სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთსა და ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტებში შრომის ანაზღაურება 520.0 520.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 270.0 270.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.0 5.0 0.0 610.0 610.0 0.0 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთის, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში ხარჯები 605.0 605.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 425.0 425.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 176.0 176.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 3.0 3.0 0.0 სხვა ხარჯები 1.0 1.0 0.0 5.0 5.0 0.0 735.0 735.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 13 00 0.0 0.0 2,645.0 ხარჯები 12 00 135.0 2,700.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 11 00 135.0 2,700.0 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, 5 კოდი დასახელება ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა სახსრები წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში ხარჯები 14 00 725.0 725.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 500.0 500.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 220.0 220.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.0 10.0 0.0 725.0 725.0 0.0 719.0 719.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 482.0 482.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 230.0 230.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 სხვა ხარჯები 2.0 2.0 0.0 6.0 6.0 0.0 595.0 595.0 0.0 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღის, ყვარლის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტში ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 15 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთის, ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტში ხარჯები 592.0 592.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 425.0 425.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 162.0 162.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 3.0 3.0 0.0 სხვა ხარჯები 2.0 2.0 0.0 3.0 3.0 0.0 585.0 585.0 0.0 580.0 580.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 16 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონის, ცაგერის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში ხარჯები შრომის ანაზღაურება 425.0 425.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 148.0 148.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2.0 2.0 0.0 სხვა ხარჯები 5.0 5.0 0.0 5.0 5.0 0.0 595.0 595.0 0.0 591.0 591.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 425.0 425.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 155.0 155.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 17 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომის, ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტში ხარჯები 6 კოდი დასახელება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები 0.0 0.0 860.0 860.0 0.0 840.0 840.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 520.0 520.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 300.0 300.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 10.0 0.0 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელის, ხაშურის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტში ხარჯები 10.0 0.0 20.0 0.0 625.0 625.0 0.0 620.0 620.0 0.0 452.0 452.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 168.0 168.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.0 5.0 0.0 2,950.0 2,950.0 0.0 2,935.0 2,935.0 0.0 ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი შრომის ანაზღაურება 1,510.0 1,510.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,395.0 1,395.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 20.0 20.0 0.0 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ხარჯები 10.0 10.0 0.0 15.0 15.0 0.0 1,250.0 1,250.0 0.0 1,225.0 1,225.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 700.0 700.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 515.0 515.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 სხვა ხარჯები 5.0 5.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25.0 25.0 0.0 საქართველოს დაზვერვის სამსახური 13,500.0 13,500.0 0.0 13,500.0 13,500.0 0.0 ხარჯები 23 00 10.0 20.0 შრომის ანაზღაურება ხარჯები 22 00 0.0 9.0 სხვა ხარჯები 21 00 2.0 4.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 20 00 2.0 9.0 ხარჯები 19 00 მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი 4.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 18 00 ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა სახსრები საქონელი და მომსახურება 13,500.0 13,500.0 0.0 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 206,300.0 82,300.0 124,000.0 179,111.0 71,215.0 107,896.0 96,688.0 54,365.0 42,323.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება 7 ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა სახსრები საქონელი და მომსახურება 43,285.0 14,985.0 28,300.0 გრანტები 11,117.0 137.0 10,980.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2,127.0 387.0 1,740.0 კოდი დასახელება სხვა ხარჯები 25,894.0 1,341.0 24,553.0 27,188.0 11,085.0 16,103.0 ვალდებულებების კლება 1.0 0.0 1.0 სახელმწიფო ფინანსების მართვა 20,275.0 20,275.0 0.0 17,510.0 17,510.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 8,800.0 8,800.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 8,015.0 8,015.0 0.0 გრანტები 105.0 105.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 23 01 ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 260.0 260.0 0.0 სხვა ხარჯები 330.0 330.0 0.0 2,765.0 2,765.0 0.0 143,100.0 33,800.0 109,300.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 23 02 შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება ხარჯები 127,700.0 27,800.0 99,900.0 შრომის ანაზღაურება 65,620.0 26,800.0 38,820.0 საქონელი და მომსახურება 27,180.0 1,000.0 26,180.0 გრანტები 10,200.0 0.0 10,200.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1,700.0 0.0 1,700.0 სხვა ხარჯები 23 03 23,000.0 0.0 23,000.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 15,400.0 6,000.0 9,400.0 ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია 18,430.0 18,430.0 0.0 ხარჯები 23 04 18,430.0 18,430.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 14,945.0 14,945.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,400.0 2,400.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 85.0 85.0 0.0 სხვა ხარჯები 1,000.0 1,000.0 0.0 15,050.0 7,900.0 7,150.0 ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური უზრუნველყოფა ხარჯები 7,005.0 5,655.0 1,350.0 შრომის ანაზღაურება 3,249.0 2,700.0 549.0 საქონელი და მომსახურება 3,211.0 2,910.0 301.0 გრანტები 150.0 0.0 150.0 სოციალური უზრუნველყოფა 35.0 35.0 0.0 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 23 05 საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება ხარჯები 360.0 10.0 350.0 8,045.0 2,245.0 5,800.0 1,345.0 895.0 450.0 1,270.0 820.0 450.0 შრომის ანაზღაურება 624.0 370.0 254.0 საქონელი და მომსახურება 580.0 444.0 136.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 8 კოდი დასახელება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 23 06 ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობა ხარჯები 23 07 1.0 60.0 75.0 75.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 750.0 750.0 0.0 216.0 216.0 0.0 გრანტები 32.0 32.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2.0 2.0 0.0 მიქცეული ქონების ეფექტური განკარგვა 7,100.0 0.0 7,100.0 6,196.0 0.0 6,196.0 შრომის ანაზღაურება 2,700.0 0.0 2,700.0 საქონელი და მომსახურება 1,683.0 0.0 1,683.0 გრანტები 630.0 0.0 630.0 სოციალური უზრუნველყოფა 40.0 0.0 40.0 სხვა ხარჯები 1,143.0 0.0 1,143.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 903.0 0.0 903.0 ვალდებულებების კლება 1.0 0.0 1.0 298,607.0 253,850.0 44,757.0 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 178,740.0 141,575.0 37,165.0 შრომის ანაზღაურება 27,171.0 13,588.0 13,583.0 საქონელი და მომსახურება 79,091.0 68,729.0 10,362.0 სუბსიდიები 54,000.0 54,000.0 0.0 გრანტები 9,105.0 1,300.0 7,805.0 სოციალური უზრუნველყოფა 470.0 263.0 207.0 სხვა ხარჯები 8,903.0 3,695.0 5,208.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 11,740.0 4,275.0 7,465.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 108,000.0 108,000.0 0.0 127.0 0.0 127.0 22,135.0 22,135.0 0.0 ვალდებულებების კლება ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება ხარჯები 21,955.0 21,955.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 4,760.0 4,760.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 11,875.0 11,875.0 0.0 სუბსიდიები 4,000.0 4,000.0 0.0 გრანტები 1,200.0 1,200.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 100.0 100.0 0.0 სხვა ხარჯები 20.0 20.0 0.0 180.0 180.0 0.0 1,243.0 1,210.0 33.0 1,238.0 1,205.0 33.0 შრომის ანაზღაურება 860.0 840.0 20.0 საქონელი და მომსახურება 370.0 358.0 12.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 02 61.0 საქონელი და მომსახურება ხარჯები 24 01 მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი შრომის ანაზღაურება ხარჯები 24 00 ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა სახსრები ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება ხარჯები 9 კოდი დასახელება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 03 სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს განვითარება ხარჯები 0.0 3.0 2.0 1.0 5.0 5.0 0.0 1,950.0 845.0 1,105.0 645.0 1,105.0 525.0 580.0 საქონელი და მომსახურება 340.0 70.0 270.0 გრანტები 105.0 0.0 105.0 სხვა ხარჯები 200.0 50.0 150.0 200.0 200.0 0.0 752.0 140.0 612.0 742.0 140.0 602.0 შრომის ანაზღაურება 332.0 110.0 222.0 საქონელი და მომსახურება 324.0 30.0 294.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2.0 0.0 2.0 აკრედიტაციის პროცესის მართვა და განვითარება 84.0 0.0 84.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.0 0.0 10.0 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა 52,230.0 52,115.0 115.0 50,770.0 50,655.0 115.0 შრომის ანაზღაურება 1,450.0 1,450.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 34,115.0 34,115.0 0.0 სუბსიდიები 15,000.0 15,000.0 0.0 80.0 80.0 0.0 ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები 125.0 10.0 115.0 1,460.0 1,460.0 0.0 120,480.0 115,825.0 4,655.0 12,230.0 7,825.0 4,405.0 შრომის ანაზღაურება 3,225.0 2,860.0 365.0 საქონელი და მომსახურება 7,900.0 4,880.0 3,020.0 გრანტები 400.0 0.0 400.0 სოციალური უზრუნველყოფა 110.0 40.0 70.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო ქონების მართვა ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ფინანსური აქტივების ზრდა 24 07 5.0 1,105.0 სხვა ხარჯები 24 06 5.0 1,750.0 ხარჯები 24 05 მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 04 ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა სახსრები 595.0 45.0 550.0 150.0 0.0 150.0 108,000.0 108,000.0 0.0 ვალდებულებების კლება 100.0 0.0 100.0 მეწარმეობის განვითარება 41,680.0 41,680.0 0.0 ხარჯები 41,650.0 41,650.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,000.0 2,000.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 12,025.0 12,025.0 0.0 სუბსიდიები 27,600.0 27,600.0 0.0 5.0 5.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 20.0 20.0 0.0 30.0 30.0 0.0 10 კოდი 24 08 დასახელება საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება ხარჯები 45.0 400.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,212.0 3,170.0 42.0 გრანტები 100.0 100.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 25.0 25.0 0.0 სხვა ხარჯები 308.0 305.0 3.0 1,035.0 1,020.0 15.0 2,000.0 2,000.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 2,500.0 2,500.0 0.0 საქართველოს მიერ საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების ფარგლებში საქართველოს აეროპორტებში "გათავისუფლებული ფრენების" მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება (მათ შორის, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის მშენებლობის ხელშეწყობა 2,480.0 2,480.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 643.0 643.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,826.0 1,826.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 8.0 8.0 0.0 სხვა ხარჯები 3.0 3.0 0.0 20.0 20.0 0.0 7,697.0 380.0 7,317.0 7,082.0 380.0 6,702.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა საზღვაო პროფესიული განათლების ხელშეწყობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 3,591.0 0.0 3,591.0 საქონელი და მომსახურება 3,211.0 380.0 2,831.0 გრანტები 30.0 0.0 30.0 სხვა ხარჯები 250.0 0.0 250.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 600.0 0.0 600.0 ვალდებულებების კლება 15.0 0.0 15.0 10,000.0 10,000.0 0.0 8,640.0 8,640.0 0.0 7,400.0 7,400.0 0.0 საქართველოს ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის პროექტი (IBRD) ხარჯები სუბსიდიები სხვა ხარჯები 24 17 60.0 4,000.0 ხარჯები 24 12 5,020.0 400.0 სხვა ხარჯები 24 11 5,080.0 4,045.0 ხარჯები 24 10 მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 09 ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა სახსრები 1,240.0 1,240.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,360.0 1,360.0 0.0 სსიპ - სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო 4,695.0 0.0 4,695.0 4,620.0 0.0 4,620.0 შრომის ანაზღაურება 2,555.0 0.0 2,555.0 საქონელი და მომსახურება 1,230.0 0.0 1,230.0 გრანტები 430.0 0.0 430.0 სოციალური უზრუნველყოფა 40.0 0.0 40.0 სხვა ხარჯები 365.0 0.0 365.0 ხარჯები 11 კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 18 სსიპ - საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო ხარჯები 75.0 7,570.0 0.0 7,570.0 6,840.0 0.0 6,840.0 3,150.0 0.0 3,150.0 0.0 1,320.0 გრანტები 875.0 0.0 875.0 სოციალური უზრუნველყოფა 45.0 0.0 45.0 სხვა ხარჯები 1,450.0 0.0 1,450.0 730.0 0.0 730.0 15,120.0 0.0 15,120.0 10,023.0 0.0 10,023.0 შრომის ანაზღაურება 1,700.0 0.0 1,700.0 საქონელი და მომსახურება 793.0 0.0 793.0 გრანტები 5,500.0 0.0 5,500.0 სსიპ - სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო სოციალური უზრუნველყოფა 30.0 0.0 30.0 სხვა ხარჯები 2,000.0 0.0 2,000.0 5,090.0 0.0 5,090.0 7.0 0.0 7.0 3,475.0 0.0 3,475.0 2,675.0 0.0 2,675.0 შრომის ანაზღაურება 1,400.0 0.0 1,400.0 საქონელი და მომსახურება 550.0 0.0 550.0 გრანტები 465.0 0.0 465.0 ვალდებულებების კლება სსიპ - საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 20.0 0.0 20.0 სხვა ხარჯები 240.0 0.0 240.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 795.0 0.0 795.0 ვალდებულებების კლება 5.0 0.0 5.0 1,844,193.0 1,830,000.0 14,193.0 461,232.0 451,149.0 10,083.0 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ხარჯები შრომის ანაზღაურება 12,081.0 7,970.0 4,111.0 საქონელი და მომსახურება 89,267.0 87,755.0 1,512.0 სუბსიდიები 101,420.0 101,420.0 0.0 გრანტები 240,740.0 237,540.0 3,200.0 193.0 93.0 100.0 სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები 25 01 0.0 1,320.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 00 75.0 საქონელი და მომსახურება ხარჯები 24 20 მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 19 ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა სახსრები 17,531.0 16,371.0 1,160.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,110,061.0 1,109,951.0 110.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 262,900.0 258,900.0 4,000.0 ვალდებულებების კლება 10,000.0 10,000.0 0.0 4,880.0 4,880.0 0.0 4,829.0 4,829.0 0.0 3,420.0 3,420.0 0.0 რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 12 ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა სახსრები საქონელი და მომსახურება 1,295.0 1,295.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 53.0 53.0 0.0 სხვა ხარჯები 61.0 61.0 0.0 51.0 51.0 0.0 1,283,200.0 1,283,200.0 0.0 163,300.0 163,300.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 4,550.0 4,550.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 86,460.0 86,460.0 0.0 სუბსიდიები 72,000.0 72,000.0 0.0 გრანტები 20.0 20.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 40.0 40.0 0.0 სხვა ხარჯები 230.0 230.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,109,900.0 1,109,900.0 0.0 ვალდებულებების კლება 10,000.0 10,000.0 0.0 6,000.0 6,000.0 0.0 კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 02 საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები ხარჯები 25 02 01 საავტომობილო გზების პროგრამების მართვა ხარჯები 5,950.0 5,950.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 4,550.0 4,550.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,260.0 1,260.0 0.0 გრანტები 20.0 20.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 40.0 40.0 0.0 სხვა ხარჯები 25 02 02 80.0 80.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 50.0 50.0 0.0 გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა 477,200.0 477,200.0 0.0 ხარჯები 95,250.0 95,250.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 85,200.0 85,200.0 0.0 სუბსიდიები 10,000.0 10,000.0 0.0 სხვა ხარჯები 50.0 50.0 0.0 371,950.0 371,950.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება 25 02 03 10,000.0 10,000.0 0.0 800,000.0 800,000.0 0.0 62,100.0 62,100.0 0.0 სუბსიდიები 62,000.0 62,000.0 0.0 სხვა ხარჯები 100.0 100.0 0.0 737,900.0 737,900.0 0.0 276,193.0 262,000.0 14,193.0 271,083.0 261,000.0 10,083.0 4,111.0 0.0 4,111.0 ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 03 რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება 1,512.0 0.0 1,512.0 სუბსიდიები 22,980.0 22,980.0 0.0 გრანტები 240,720.0 237,520.0 3,200.0 სოციალური უზრუნველყოფა 100.0 0.0 100.0 სხვა ხარჯები 1,660.0 500.0 1,160.0 13 ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა სახსრები არაფინანსური აქტივების ზრდა 110.0 0.0 110.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 5,000.0 1,000.0 4,000.0 254,920.0 254,920.0 0.0 19,720.0 19,720.0 0.0 კოდი 25 04 დასახელება წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენარეაბილიტაცია ხარჯები სუბსიდიები 4,140.0 4,140.0 0.0 სხვა ხარჯები 15,580.0 15,580.0 0.0 235,200.0 235,200.0 0.0 25,000.0 25,000.0 0.0 2,300.0 2,300.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 25 05 მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა ხარჯები სუბსიდიები ფინანსური აქტივების ზრდა 26 00 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო ხარჯები 0.0 256,747.0 62,000.0 194,747.0 57,165.0 154,453.6 79,447.0 35,295.0 44,152.0 საქონელი და მომსახურება 89,164.4 19,956.0 69,208.4 გრანტები 19,457.8 109.5 19,348.3 სოციალური უზრუნველყოფა 2,435.0 265.0 2,170.0 21,114.4 1,539.5 19,574.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 44,553.4 4,835.0 39,718.4 ვალდებულებების კლება 575.0 0.0 575.0 7,470.0 7,470.0 0.0 7,405.0 7,405.0 0.0 სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ შორის, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება შრომის ანაზღაურება 3,910.0 3,910.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,000.0 3,000.0 0.0 გრანტები 95.0 95.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 100.0 100.0 0.0 სხვა ხარჯები 300.0 300.0 0.0 65.0 65.0 0.0 35,000.0 35,000.0 0.0 33,005.0 33,005.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 24,730.0 24,730.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 6,975.0 6,975.0 0.0 6.0 6.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა გამოძიებაზე ზედამხედველობის, სახელმწიფო ბრალდების მხარდაჭერის, დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლისა და პრევენციის პროგრამა ხარჯები გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა 70.0 70.0 0.0 სხვა ხარჯები 1,224.0 1,224.0 0.0 1,995.0 1,995.0 0.0 14,145.0 7,445.0 6,700.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 03 0.0 211,618.6 ხარჯები 26 02 2,300.0 22,700.0 შრომის ანაზღაურება სხვა ხარჯები 26 01 2,300.0 22,700.0 ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის, მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის 14 კოდი დასახელება ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა სახსრები უზრუნველყოფა ხარჯები 10,065.0 5,400.0 4,665.0 შრომის ანაზღაურება 4,440.0 3,560.0 880.0 საქონელი და მომსახურება 3,859.0 1,790.0 2,069.0 გრანტები 604.0 0.0 604.0 სოციალური უზრუნველყოფა 120.0 50.0 70.0 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 04 საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სისტემის თანამშრომელთა გადამზადება და სასწავლო ცენტრის განვითარება ხარჯები 1,875.0 2,285.0 1,870.0 2,230.4 870.0 74.0 საქონელი და მომსახურება 2,851.2 1,000.0 1,851.2 გრანტები 190.0 0.0 190.0 სოციალური უზრუნველყოფა 30.0 0.0 30.0 ელექტრონული მმართველობის განვითარება 85.2 0.0 85.2 59.6 5.0 54.6 2,529.0 2,135.0 394.0 2,342.5 2,135.0 207.5 შრომის ანაზღაურება 1,425.0 1,425.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 887.5 680.0 207.5 გრანტები 8.5 8.5 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 20.0 20.0 0.0 სხვა ხარჯები 1.5 1.5 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 186.5 0.0 186.5 ერთიანი სახელმწიფო საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარება 3,920.0 590.0 3,330.0 3,393.0 320.0 3,073.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება 1,380.0 0.0 1,380.0 საქონელი და მომსახურება 880.0 320.0 560.0 გრანტები 700.0 0.0 700.0 სოციალური უზრუნველყოფა 30.0 0.0 30.0 სხვა ხარჯები 403.0 0.0 403.0 527.0 270.0 257.0 1,566.0 1,285.0 281.0 1,559.0 1,280.0 279.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა დანაშაულის პრევენცია და ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაცია ხარჯები შრომის ანაზღაურება 800.0 800.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 713.0 451.0 262.0 სოციალური უზრუნველყოფა 25.0 25.0 0.0 სხვა ხარჯები 21.0 4.0 17.0 7.0 5.0 2.0 35,380.0 4,200.0 31,180.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 08 4,160.0 944.0 ხარჯები 26 07 1,042.0 2,035.0 4,100.4 სხვა ხარჯები 26 06 0.0 2,045.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 05 1,042.0 4,080.0 იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა 15 კოდი დასახელება ხარჯები 0.0 9,745.0 3,750.0 7,034.0 სოციალური უზრუნველყოფა 600.0 0.0 600.0 სხვა ხარჯები 577.2 0.0 577.2 13,673.8 450.0 13,223.8 მიწის ბაზრის განვითარება (WB) 2,000.0 2,000.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,990.0 1,990.0 0.0 სხვა ხარჯები 10.0 10.0 0.0 61,668.0 0.0 61,668.0 49,740.0 0.0 49,740.0 შრომის ანაზღაურება 9,500.0 0.0 9,500.0 საქონელი და მომსახურება 31,726.3 0.0 31,726.3 სოციალური უზრუნველყოფა 340.0 0.0 340.0 სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა 8,173.7 0.0 8,173.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 11,623.0 0.0 11,623.0 ვალდებულებების კლება 305.0 0.0 305.0 2,479.0 0.0 2,479.0 1,810.1 0.0 1,810.1 735.0 0.0 735.0 ნორმატიული აქტების სისტემატიზაცია და მთარგმნელობითი ცენტრის განვითარება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება 667.0 0.0 667.0 გრანტები 289.3 0.0 289.3 სოციალური უზრუნველყოფა 50.0 0.0 50.0 სხვა ხარჯები 68.8 0.0 68.8 668.9 0.0 668.9 50,894.0 0.0 50,894.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა ხარჯები 40,426.4 0.0 40,426.4 შრომის ანაზღაურება 15,600.0 0.0 15,600.0 საქონელი და მომსახურება 18,536.4 0.0 18,536.4 გრანტები 40.0 0.0 40.0 სოციალური უზრუნველყოფა 800.0 0.0 800.0 სხვა ხარჯები 26 13 17,956.2 9,745.0 სხვა ხარჯები 26 12 3,750.0 10,784.0 ხარჯები 26 11 21,706.2 საქონელი და მომსახურება ხარჯები 26 10 მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 09 ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა სახსრები 5,450.0 0.0 5,450.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,267.6 0.0 10,267.6 ვალდებულებების კლება 200.0 0.0 200.0 35,536.0 0.0 35,536.0 34,066.0 0.0 34,066.0 სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიუროს მომსახურებათა ეფექტიანობის უზრუნველყოფა და ყველა დაინტერესებული პირისათვის ხელმისაწვდომობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 6,238.0 0.0 6,238.0 საქონელი და მომსახურება 6,295.0 0.0 6,295.0 16 კოდი დასახელება გრანტები 27 00 0.0 250.0 0.0 3,758.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,400.0 0.0 1,400.0 ვალდებულებების კლება 70.0 0.0 70.0 148,100.0 145,000.0 3,100.0 128,358.0 125,858.0 2,500.0 შრომის ანაზღაურება 66,335.0 65,335.0 1,000.0 საქონელი და მომსახურება 57,220.0 56,790.0 430.0 საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო გრანტები 281.0 11.0 270.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1,191.0 1,191.0 0.0 სხვა ხარჯები 3,331.0 2,531.0 800.0 19,742.0 19,142.0 600.0 138,600.0 138,600.0 0.0 119,600.0 119,600.0 0.0 საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება შრომის ანაზღაურება 61,730.0 61,730.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 54,259.0 54,259.0 0.0 11.0 11.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1,100.0 1,100.0 0.0 სხვა ხარჯები 2,500.0 2,500.0 0.0 19,000.0 19,000.0 0.0 114,600.0 114,600.0 0.0 114,600.0 114,600.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 61,730.0 61,730.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 49,259.0 49,259.0 0.0 11.0 11.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა პენიტენციური სისტემის პოლიტიკის შემუშავება, მართვა და ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა ყოფითი პირობების გაუმჯობესება ხარჯები გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა 1,100.0 1,100.0 0.0 სხვა ხარჯები 2,500.0 2,500.0 0.0 5,000.0 5,000.0 0.0 ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა ეკვივალენტური სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა ხარჯები 5,000.0 5,000.0 0.0 5,000.0 5,000.0 0.0 19,000.0 19,000.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 19,000.0 19,000.0 0.0 სრულყოფილი პრობაციის სისტემა 8,500.0 5,400.0 3,100.0 7,768.0 5,268.0 2,500.0 შრომის ანაზღაურება 4,370.0 3,370.0 1,000.0 საქონელი და მომსახურება 2,220.0 1,790.0 430.0 გრანტები 270.0 0.0 270.0 საქონელი და მომსახურება 27 02 17,525.0 250.0 გრანტები 27 01 03 0.0 3,758.0 ხარჯები 27 01 02 17,525.0 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 01 01 მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი სოციალური უზრუნველყოფა ხარჯები 27 01 ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა სახსრები პენიტენციური სისტემის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება ხარჯები 17 კოდი დასახელება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 03 სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემისათვის თანამშრომელთა მომზადება და პროფესიული განვითარება ხარჯები 828.0 28.0 800.0 732.0 132.0 600.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 235.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 741.0 741.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 11.0 11.0 0.0 სხვა ხარჯები 3.0 3.0 0.0 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 10.0 10.0 0.0 114,510.0 114,000.0 510.0 114,402.0 113,897.0 505.0 შრომის ანაზღაურება 7,964.0 7,964.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 101,195.0 100,773.0 422.0 გრანტები 5,000.0 5,000.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 114.0 114.0 0.0 სხვა ხარჯები 129.0 46.0 83.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 108.0 103.0 5.0 საგარეო პოლიტიკის განხორციელება 114,115.0 113,615.0 500.0 114,010.0 113,515.0 495.0 შრომის ანაზღაურება 7,851.0 7,851.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 100,934.0 100,519.0 415.0 გრანტები 5,000.0 5,000.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 100.0 100.0 0.0 სხვა ხარჯები 125.0 45.0 80.0 საგარეო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა ხარჯები 105.0 100.0 5.0 108,490.0 108,490.0 0.0 108,390.0 108,390.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 7,800.0 7,800.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 100,445.0 100,445.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 100.0 100.0 0.0 სხვა ხარჯები 45.0 45.0 0.0 100.0 100.0 0.0 5,000.0 5,000.0 0.0 5,000.0 5,000.0 0.0 5,000.0 5,000.0 0.0 625.0 125.0 500.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა საერთაშორისო ორგანიზაციებში არსებული ფინანსური ვალდებულებების უზრუნველყოფა ხარჯები გრანტები 28 01 03 0.0 990.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 28 01 02 80.0 235.0 ხარჯები 28 01 01 80.0 990.0 ხარჯები 28 01 მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 28 00 ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა სახსრები საერთაშორისო ხელშეკრულებების და სხვა დოკუმენტების თარგმნა და დამოწმება ხარჯები 620.0 125.0 495.0 შრომის ანაზღაურება 51.0 51.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 489.0 74.0 415.0 სხვა ხარჯები 80.0 0.0 80.0 18 ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა სახსრები 5.0 0.0 5.0 395.0 385.0 10.0 392.0 382.0 10.0 შრომის ანაზღაურება 113.0 113.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 261.0 254.0 7.0 სოციალური უზრუნველყოფა 14.0 14.0 0.0 სხვა ხარჯები 4.0 1.0 3.0 კოდი დასახელება 28 02 მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში არაფინანსური აქტივების ზრდა ხარჯები 29 00 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.0 3.0 0.0 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 721,325.0 702,000.0 19,325.0 ხარჯები 29 01 686,253.0 671,646.0 14,607.0 შრომის ანაზღაურება 384,041.0 379,899.0 4,142.0 საქონელი და მომსახურება 253,137.0 244,848.0 8,289.0 გრანტები 963.0 112.0 851.0 სოციალური უზრუნველყოფა 26,083.0 26,073.0 10.0 სხვა ხარჯები 22,029.0 20,714.0 1,315.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 34,672.0 30,354.0 4,318.0 ვალდებულებების კლება 400.0 0.0 400.0 312,375.0 312,375.0 0.0 312,375.0 312,375.0 0.0 294,215.0 294,215.0 0.0 თავდაცვის მართვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 29 02 საქონელი და მომსახურება 18,160.0 18,160.0 0.0 პროფესიული სამხედრო განათლება 43,780.0 43,452.0 328.0 43,384.0 43,076.0 308.0 შრომის ანაზღაურება 35,882.0 35,872.0 10.0 საქონელი და მომსახურება 6,686.0 6,388.0 298.0 ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 265.0 265.0 0.0 სხვა ხარჯები 551.0 551.0 0.0 396.0 376.0 20.0 66,300.0 54,600.0 11,700.0 61,155.0 53,928.0 7,227.0 შრომის ანაზღაურება 8,471.0 4,471.0 4,000.0 საქონელი და მომსახურება 6,092.0 3,746.0 2,346.0 გრანტები 850.0 0.0 850.0 სოციალური უზრუნველყოფა 25,691.0 25,691.0 0.0 სხვა ხარჯები 20,051.0 20,020.0 31.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,745.0 672.0 4,073.0 ვალდებულებების კლება 400.0 0.0 400.0 9,540.0 9,540.0 0.0 4,216.0 4,216.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 03 ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა ხარჯები 29 04 მართვის, კონტროლის, კავშირგაბმულობის და კომპიუტერული სისტემები ხარჯები შრომის ანაზღაურება 806.0 806.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,344.0 3,344.0 0.0 გრანტები 58.0 58.0 0.0 19 კოდი დასახელება სოციალური უზრუნველყოფა 29 05 5,324.0 0.0 21,000.0 0.0 500.0 500.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 500.0 500.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 20,500.0 20,500.0 0.0 საერთაშორისო სამშვიდობო მისიები 40,445.0 40,445.0 0.0 40,445.0 40,445.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 765.0 765.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 39,680.0 39,680.0 0.0 35,619.0 28,322.0 7,297.0 34,351.0 27,279.0 7,072.0 შრომის ანაზღაურება 18,680.0 18,548.0 132.0 საქონელი და მომსახურება 14,070.0 8,425.0 5,645.0 55.0 54.0 1.0 სამეცნიერო კვლევა და სამხედრო მრეწველობის განვითარება სოციალური უზრუნველყოფა 119.0 109.0 10.0 სხვა ხარჯები 1,427.0 143.0 1,284.0 1,268.0 1,043.0 225.0 19,000.0 19,000.0 0.0 19,000.0 19,000.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 19,000.0 19,000.0 0.0 ლოგისტიკური უზრუნველყოფა 151,266.0 151,266.0 0.0 148,827.0 148,827.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა თავდაცვის შესაძლებლობების შენარჩუნება / განვითარება ხარჯები ხარჯები 29 10 შრომის ანაზღაურება 25,222.0 25,222.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 123,605.0 123,605.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,439.0 2,439.0 0.0 საქართველოს შეიარაღებული ძალების შესაძლებლობის გაძლიერება (SG) 22,000.0 22,000.0 0.0 ხარჯები 22,000.0 22,000.0 0.0 22,000.0 22,000.0 0.0 797,545.0 605,000.0 192,545.0 742,118.0 569,738.0 172,380.0 შრომის ანაზღაურება 478,297.0 390,800.0 87,497.0 საქონელი და მომსახურება 167,682.0 144,448.0 23,234.0 გრანტები 21,803.0 108.0 21,695.0 სოციალური უზრუნველყოფა 9,941.0 7,226.0 2,715.0 საქონელი და მომსახურება 30 00 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო ხარჯები სხვა ხარჯები 30 01 0.0 5,324.0 გრანტები 29 09 8.0 21,000.0 ხარჯები 29 08 8.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ხარჯები 29 07 მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი ინფრასტრუქტურის განვითარება ხარჯები 29 06 ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა სახსრები 64,395.0 27,156.0 37,239.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 55,187.0 35,262.0 19,925.0 ვალდებულებების კლება 240.0 0.0 240.0 506,610.0 506,610.0 0.0 492,410.0 492,410.0 0.0 საზოგადოებრივი წესრიგი, სახელმწიფო საზღვრის დაცვა და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება ხარჯები 20 ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა სახსრები შრომის ანაზღაურება 337,150.0 337,150.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 126,935.0 126,935.0 0.0 50.0 50.0 0.0 კოდი დასახელება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა 6,000.0 6,000.0 0.0 სხვა ხარჯები 22,275.0 22,275.0 0.0 14,200.0 14,200.0 0.0 132,110.0 10,160.0 121,950.0 124,266.0 10,110.0 114,156.0 შრომის ანაზღაურება 75,865.0 8,195.0 67,670.0 საქონელი და მომსახურება 13,109.0 905.0 12,204.0 გრანტები 12,465.0 0.0 12,465.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2,500.0 300.0 2,200.0 სხვა ხარჯები 20,327.0 710.0 19,617.0 7,844.0 50.0 7,794.0 6,890.0 6,170.0 720.0 6,351.0 5,784.0 567.0 შრომის ანაზღაურება 2,825.0 2,825.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,126.0 2,644.0 482.0 სოციალური უზრუნველყოფა 70.0 70.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 02 ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა (მათ შორის ქონების), დიპლომატიური წარმომადგენლობების, ეროვნული საგანძურის დაცვის და უსაფრთხოების დონის ამაღლება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 03 სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება, გადამზადება, საარქივო ფონდების დიგიტალიზაცია, სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა და მოქალაქეთა მომსახურება ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 04 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემისა და საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით უზრუნველყოფა ხარჯები 245.0 85.0 386.0 153.0 3,720.0 3,650.0 70.0 3,709.0 3,650.0 59.0 შრომის ანაზღაურება 630.0 630.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,989.0 2,930.0 59.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 სხვა ხარჯები 85.0 85.0 0.0 11.0 0.0 11.0 310.0 310.0 0.0 304.0 304.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 200.0 200.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 92.0 92.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1.0 1.0 0.0 სხვა ხარჯები 11.0 11.0 0.0 6.0 6.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 05 330.0 539.0 სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნა და მართვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 21 კოდი 30 06 დასახელება სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლება ხარჯები 100.0 41,800.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 10,942.0 10,942.0 0.0 გრანტები 58.0 58.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 850.0 850.0 0.0 სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს მომსახურების ეფექტიანობის უზრუნველყოფა და ყველა დაინტერესებული პირისთვის ხელმისაწვდომობა 3,930.0 3,830.0 100.0 20,620.0 20,620.0 0.0 59,500.0 0.0 59,500.0 47,495.0 0.0 47,495.0 შრომის ანაზღაურება 14,725.0 0.0 14,725.0 საქონელი და მომსახურება 7,305.0 0.0 7,305.0 გრანტები 9,230.0 0.0 9,230.0 სოციალური უზრუნველყოფა 350.0 0.0 350.0 15,885.0 0.0 15,885.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 11,875.0 0.0 11,875.0 ვალდებულებების კლება 130.0 0.0 130.0 10,205.0 0.0 10,205.0 10,003.0 0.0 10,003.0 შრომის ანაზღაურება 5,102.0 0.0 5,102.0 საქონელი და მომსახურება 3,184.0 0.0 3,184.0 სოციალური უზრუნველყოფა 165.0 0.0 165.0 სხვა ხარჯები 1,552.0 0.0 1,552.0 საგანგებო და გადაუდებელი დახმარების ეფექტური სისტემის ფუნქციონირება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 92.0 0.0 92.0 ვალდებულებების კლება 110.0 0.0 110.0 123,000.0 123,000.0 0.0 საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ხარჯები 114,800.0 114,800.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 76,000.0 76,000.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 32,908.0 32,908.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 850.0 850.0 0.0 სხვა ხარჯები 5,042.0 5,042.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა ხარჯები 8,200.0 8,200.0 0.0 108,575.0 108,575.0 0.0 100,675.0 100,675.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 69,600.0 69,600.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 25,927.0 25,927.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 780.0 780.0 0.0 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 02 100.0 57,480.0 სხვა ხარჯები 31 01 78,100.0 41,800.0 ხარჯები 31 00 78,200.0 57,580.0 სხვა ხარჯები 30 08 მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 07 ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა სახსრები ოპერატიულ-ტექნიკური საქმიანობის ხელშეწყობა 4,368.0 4,368.0 0.0 7,900.0 7,900.0 0.0 14,425.0 14,425.0 0.0 22 კოდი დასახელება ხარჯები 6,400.0 0.0 6,981.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 70.0 70.0 0.0 სხვა ხარჯები 674.0 674.0 0.0 300.0 300.0 0.0 1,506,702.0 1,178,770.0 327,932.0 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 1,373,485.0 1,087,233.0 286,252.0 შრომის ანაზღაურება 163,221.0 20,666.0 142,555.0 საქონელი და მომსახურება 200,490.0 80,694.0 119,796.0 სუბსიდიები 54,156.0 53,980.0 176.0 გრანტები 25,841.0 24,966.0 875.0 სოციალური უზრუნველყოფა 4,871.0 3,471.0 1,400.0 სხვა ხარჯები 924,906.0 903,456.0 21,450.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 110,507.0 71,237.0 39,270.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 20,300.0 20,300.0 0.0 ვალდებულებების კლება 2,410.0 0.0 2,410.0 30,185.0 28,090.0 2,095.0 განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა 29,006.0 26,915.0 2,091.0 შრომის ანაზღაურება 9,888.0 9,212.0 676.0 საქონელი და მომსახურება 18,128.0 17,320.0 808.0 გრანტები 331.0 120.0 211.0 სოციალური უზრუნველყოფა 227.0 216.0 11.0 სხვა ხარჯები ზოგადი განათლება ხარჯები 432.0 47.0 385.0 1,179.0 1,175.0 4.0 686,615.0 681,075.0 5,540.0 686,551.0 681,020.0 5,531.0 შრომის ანაზღაურება 2,242.0 2,182.0 60.0 საქონელი და მომსახურება 45,324.0 39,855.0 5,469.0 სუბსიდიები 240.0 240.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 3,182.0 3,181.0 1.0 სხვა ხარჯები 635,563.0 635,562.0 1.0 64.0 55.0 9.0 598,900.0 598,900.0 0.0 598,900.0 598,900.0 0.0 598,900.0 598,900.0 0.0 17,341.0 11,895.0 5,446.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსება ხარჯები სხვა ხარჯები 32 02 02 0.0 6,400.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 02 01 14,125.0 6,981.0 ხარჯები 32 02 14,125.0 საქონელი და მომსახურება ხარჯები 32 01 მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 00 ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა სახსრები მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა ხარჯები 17,314.0 11,875.0 5,439.0 შრომის ანაზღაურება 710.0 650.0 60.0 საქონელი და მომსახურება 15,921.0 10,542.0 5,379.0 სოციალური უზრუნველყოფა 13.0 13.0 0.0 23 კოდი დასახელება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 02 03 უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა ხარჯები 32 02 04 7.0 12,914.0 12,820.0 94.0 12,902.0 12,810.0 92.0 0.0 90.0 სოციალური უზრუნველყოფა 24.0 23.0 1.0 სხვა ხარჯები 9,501.0 9,500.0 1.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 12.0 10.0 2.0 წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება 730.0 730.0 0.0 730.0 730.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 490.0 490.0 0.0 სხვა ხარჯები 240.0 240.0 0.0 240.0 240.0 0.0 240.0 240.0 0.0 240.0 240.0 0.0 22,980.0 22,980.0 0.0 22,980.0 22,980.0 0.0 განსაკუთრებით ნიჭიერ მოსწავლეთა საგანმანათლებლო და საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა საქონელი და მომსახურება 980.0 980.0 0.0 სხვა ხარჯები 22,000.0 22,000.0 0.0 2,800.0 2,800.0 0.0 დავისვენოთ და ვისწავლოთ ერთად ოკუპირებული რეგიონების პედაგოგებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარება ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა ბრალდებული და მსჯავრდებული პირებისათვის ზოგადი განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა ხარჯები 2,800.0 2,800.0 0.0 2,800.0 2,800.0 0.0 3,140.0 3,140.0 0.0 3,140.0 3,140.0 0.0 3,140.0 3,140.0 0.0 210.0 210.0 0.0 210.0 210.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 60.0 60.0 0.0 სხვა ხარჯები 150.0 150.0 0.0 630.0 630.0 0.0 ეროვნული სასწავლო გეგმების დანერგვა და მონიტორინგი ხარჯები საქონელი და მომსახურება 32 02 11 20.0 1,532.0 საქონელი და მომსახურება 32 02 10 27.0 1,755.0 ხარჯები 32 02 09 0.0 1,532.0 ხარჯები 32 02 08 670.0 1,845.0 სუბსიდიები 32 02 07 670.0 საქონელი და მომსახურება ხარჯები 32 02 06 მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი შრომის ანაზღაურება ხარჯები 32 02 05 ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა სახსრები 605.0 605.0 0.0 600.0 600.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25.0 25.0 0.0 20,100.0 20,100.0 0.0 20,100.0 20,100.0 0.0 საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა ხარჯები 24 კოდი დასახელება საქონელი და მომსახურება 32 02 12 სკოლების საგრანტო დაფინანსება ხარჯები 32 02 13 4,000.0 0.0 4,000.0 0.0 48.0 0.0 0.0 630.0 630.0 0.0 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა 630.0 630.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 480.0 480.0 0.0 სხვა ხარჯები 150.0 150.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 ელექტრონული სწავლება (e Learning) პროფესიული განათლება 2,000.0 2,000.0 0.0 55,112.0 37,985.0 17,127.0 53,921.0 37,500.0 16,421.0 შრომის ანაზღაურება 6,821.0 270.0 6,551.0 საქონელი და მომსახურება 12,840.0 3,346.0 9,494.0 სუბსიდიები 12,785.0 12,785.0 0.0 14.0 14.0 0.0 21,461.0 21,085.0 376.0 1,191.0 485.0 706.0 52,495.0 35,500.0 16,995.0 51,389.0 35,100.0 16,289.0 შრომის ანაზღაურება 6,536.0 0.0 6,536.0 საქონელი და მომსახურება 10,877.0 1,500.0 9,377.0 სუბსიდიები 12,600.0 12,600.0 0.0 სხვა ხარჯები 21,376.0 21,000.0 376.0 1,106.0 400.0 706.0 185.0 185.0 0.0 185.0 185.0 0.0 185.0 185.0 0.0 2,432.0 2,300.0 132.0 2,347.0 2,215.0 132.0 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა მსჯავრდებული პირებისათვის და ყოფილი პატიმრებისათვის პროფესიული განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა ხარჯები სუბსიდიები ეროვნული უმცირესობების პროფესიული გადამზადება ხარჯები შრომის ანაზღაურება 285.0 270.0 15.0 საქონელი და მომსახურება 1,963.0 1,846.0 117.0 სოციალური უზრუნველყოფა 14.0 14.0 0.0 სხვა ხარჯები 85.0 85.0 0.0 85.0 85.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 04 4,000.0 4,000.0 3,952.0 სოციალური უზრუნველყოფა 32 03 03 0.0 48.0 ხარჯები 32 03 02 20,100.0 3,952.0 საქონელი და მომსახურება 32 03 01 20,100.0 სხვა ხარჯები ხარჯები 32 03 მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი საქონელი და მომსახურება ხარჯები 32 02 14 ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა სახსრები უმაღლესი განათლება 436,175.0 135,125.0 301,050.0 394,753.0 134,555.0 260,198.0 შრომის ანაზღაურება 138,388.0 3,520.0 134,868.0 საქონელი და მომსახურება 113,454.0 10,475.0 102,979.0 ხარჯები 25 კოდი დასახელება სუბსიდიები 32 04 01 0.0 664.0 20.0 1,373.0 სხვა ხარჯები 139,328.0 119,190.0 20,138.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 39,022.0 570.0 38,452.0 ვალდებულებების კლება 2,400.0 0.0 2,400.0 16,810.0 11,810.0 5,000.0 16,210.0 11,260.0 4,950.0 შრომის ანაზღაურება 5,255.0 3,170.0 2,085.0 საქონელი და მომსახურება 9,805.0 8,060.0 1,745.0 გრანტები 360.0 0.0 360.0 გამოცდების ორგანიზება სოციალური უზრუნველყოფა 25.0 15.0 10.0 სხვა ხარჯები 765.0 15.0 750.0 600.0 550.0 50.0 114,875.0 114,875.0 0.0 სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტები და ახალგაზრდების წახალისება 114,875.0 114,875.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,700.0 1,700.0 0.0 სხვა ხარჯები 113,175.0 113,175.0 0.0 180.0 180.0 0.0 170.0 170.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 170.0 170.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.0 10.0 0.0 6,910.0 6,910.0 0.0 უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა საზღვარგარეთ განათლების მიღების ხელშეწყობა ხარჯები 6,900.0 6,900.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 350.0 350.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 545.0 545.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 6,000.0 6,000.0 0.0 10.0 10.0 0.0 297,400.0 1,350.0 296,050.0 256,598.0 1,350.0 255,248.0 შრომის ანაზღაურება 132,783.0 0.0 132,783.0 საქონელი და მომსახურება 101,234.0 0.0 101,234.0 სუბსიდიები 1,526.0 1,350.0 176.0 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა ხარჯები 32 05 176.0 664.0 ხარჯები 32 04 05 1,350.0 1,393.0 ხარჯები 32 04 04 1,526.0 სოციალური უზრუნველყოფა არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 04 03 მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი გრანტები ხარჯები 32 04 02 ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა სახსრები გრანტები 304.0 0.0 304.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1,363.0 0.0 1,363.0 სხვა ხარჯები 19,388.0 0.0 19,388.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 38,402.0 0.0 38,402.0 ვალდებულებების კლება 2,400.0 0.0 2,400.0 64,720.0 62,600.0 2,120.0 61,744.0 59,733.0 2,011.0 4,782.0 4,382.0 400.0 მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 26 ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა სახსრები საქონელი და მომსახურება 5,734.0 4,688.0 1,046.0 სუბსიდიები 18,975.0 18,975.0 0.0 გრანტები 21,001.0 21,001.0 0.0 კოდი დასახელება სოციალური უზრუნველყოფა 32.0 17.0 15.0 11,220.0 10,670.0 550.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,966.0 2,867.0 99.0 ვალდებულებების კლება 10.0 0.0 10.0 32,280.0 32,280.0 0.0 31,560.0 31,560.0 0.0 სხვა ხარჯები 32 05 01 სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 720.0 720.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,820.0 1,820.0 0.0 გრანტები 21,000.0 21,000.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 10.0 0.0 სხვა ხარჯები 8,010.0 8,010.0 0.0 720.0 720.0 0.0 7,140.0 5,170.0 1,970.0 6,959.0 5,098.0 1,861.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 05 02 სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები ხარჯები შრომის ანაზღაურება 3,047.0 2,757.0 290.0 საქონელი და მომსახურება 3,335.0 2,329.0 1,006.0 სოციალური უზრუნველყოფა 20.0 5.0 15.0 სხვა ხარჯები 32 05 03 557.0 7.0 550.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 171.0 72.0 99.0 ვალდებულებების კლება 10.0 0.0 10.0 1,250.0 1,100.0 150.0 1,200.0 1,050.0 150.0 შრომის ანაზღაურება 1,015.0 905.0 110.0 საქონელი და მომსახურება 179.0 139.0 40.0 გრანტები 1.0 1.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2.0 2.0 0.0 სხვა ხარჯები 3.0 3.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 50.0 50.0 0.0 სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა 23,650.0 23,650.0 0.0 21,625.0 21,625.0 0.0 სუბსიდიები 18,975.0 18,975.0 0.0 სხვა ხარჯები 2,650.0 2,650.0 0.0 2,025.0 2,025.0 0.0 400.0 400.0 0.0 400.0 400.0 0.0 400.0 400.0 0.0 სოფლის მეურნეობის დარგში მეცნიერთა ხელშეწყობა ხარჯები 32 05 04 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 05 05 მეცნიერების პოპულარიზაცია ხარჯები საქონელი და მომსახურება 32 06 ინკლუზიური განათლება 4,950.0 4,950.0 0.0 4,925.0 4,925.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,445.0 1,445.0 0.0 სუბსიდიები 3,050.0 3,050.0 0.0 ხარჯები 27 კოდი დასახელება გრანტები 32 06 01 3.0 0.0 377.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25.0 25.0 0.0 ინკლუზიური სწავლების ხელშეწყობა 1,600.0 1,600.0 0.0 1,575.0 1,575.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,145.0 1,145.0 0.0 გრანტები 50.0 50.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 3.0 3.0 0.0 სხვა ხარჯები 377.0 377.0 0.0 25.0 25.0 0.0 3,050.0 3,050.0 0.0 3,050.0 3,050.0 0.0 3,050.0 3,050.0 0.0 300.0 300.0 0.0 განსაკუთრებული საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვთა სპეციალური დაწესებულებების ხელშეწყობის პროგრამა ინკლუზიური განათლების მხარდაჭერისათვის ადამიანური რესურსების განვითარება ხარჯები საქონელი და მომსახურება საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება ხარჯები 300.0 300.0 0.0 300.0 300.0 0.0 97,210.0 97,210.0 0.0 41,365.0 41,365.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,100.0 1,100.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,365.0 3,365.0 0.0 გრანტები 3,795.0 3,795.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 20.0 20.0 0.0 33,085.0 33,085.0 0.0 55,845.0 55,845.0 0.0 26,210.0 26,210.0 0.0 24,660.0 24,660.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,100.0 1,100.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 520.0 520.0 0.0 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და მოსწავლეების/სტუდენტების ინფორმაციულსაკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 07 02 0.0 3.0 სუბსიდიები 32 07 01 50.0 377.0 ხარჯები 32 07 50.0 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 06 03 მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი სოციალური უზრუნველყოფა ხარჯები 32 06 02 ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა სახსრები საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება ხარჯები 15.0 15.0 0.0 23,025.0 23,025.0 0.0 1,550.0 1,550.0 0.0 71,000.0 71,000.0 0.0 16,705.0 16,705.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,845.0 2,845.0 0.0 გრანტები 3,795.0 3,795.0 0.0 5.0 5.0 0.0 10,060.0 10,060.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები 28 კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 07 02 01 ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება ხარჯები საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 07 02 02 პროფესიული საგანანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება ხარჯები საქონელი და მომსახურება გრანტები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 07 02 03 უმაღლესი და სამეცნიერო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება ხარჯები გრანტები 32 07 02 04 სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების ინფრასტრუქტურის განვითარება ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 07 02 05 საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლაპატრონობის სისტემის განვითარება ხარჯები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები 54,295.0 0.0 60,000.0 60,000.0 0.0 12,105.0 12,105.0 0.0 2,600.0 2,600.0 0.0 5.0 5.0 0.0 9,500.0 9,500.0 0.0 47,895.0 47,895.0 0.0 5,000.0 5,000.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 205.0 205.0 0.0 795.0 795.0 0.0 4,000.0 4,000.0 0.0 3,000.0 3,000.0 0.0 3,000.0 3,000.0 0.0 3,000.0 3,000.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 200.0 200.0 0.0 200.0 200.0 0.0 800.0 800.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 400.0 400.0 0.0 40.0 40.0 0.0 360.0 0.0 1,600.0 0.0 101,235.0 101,235.0 0.0 101,020.0 101,020.0 0.0 სუბსიდიები 17,580.0 17,580.0 0.0 სხვა ხარჯები 83,440.0 83,440.0 0.0 215.0 215.0 0.0 10,200.0 10,200.0 0.0 200.0 200.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 200.0 200.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,000.0 10,000.0 0.0 20,300.0 20,300.0 0.0 20,300.0 20,300.0 0.0 ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს - მეორე პროექტი არაფინანსური აქტივების ზრდა თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია და ენერგო ეფექტურობის გაზრდის პროექტი ხარჯები 32 10 54,295.0 360.0 ხარჯები 32 09 მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი 1,600.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 08 ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა სახსრები საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტრუქტურაში, ჰიდროტექნიკური კვლევების ლაბორატორიის ჩამოყალიბების პროექტი (Unicredit Bank) ფინანსური აქტივების ზრდა 29 კოდი 33 00 დასახელება საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო ხარჯები 24,500.0 108,005.0 21,762.0 56,440.0 5,916.0 საქონელი და მომსახურება 50,011.0 36,811.0 13,200.0 გრანტები 545.0 504.0 41.0 სოციალური უზრუნველყოფა 357.0 246.0 111.0 სხვა ხარჯები 16,498.0 14,004.0 2,494.0 11,225.0 8,487.0 2,738.0 8.0 8.0 0.0 4,850.0 4,850.0 0.0 კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა 4,805.0 4,805.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,335.0 3,335.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,350.0 1,350.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 100.0 100.0 0.0 სხვა ხარჯები 20.0 20.0 0.0 45.0 45.0 0.0 88,911.0 78,885.0 10,026.0 82,138.0 72,758.0 9,380.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ხელოვნების დარგების განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ ხარჯები შრომის ანაზღაურება 32,592.0 31,425.0 1,167.0 საქონელი და მომსახურება 36,110.0 29,303.0 6,807.0 გრანტები 516.0 490.0 26.0 სოციალური უზრუნველყოფა 182.0 127.0 55.0 სხვა ხარჯები 12,738.0 11,413.0 1,325.0 6,765.0 6,119.0 646.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება სახელოვნებო განათლების სისტემის ხელშეწყობა ხარჯები 8.0 8.0 0.0 26,515.0 17,870.0 8,645.0 22,696.0 15,750.0 6,946.0 შრომის ანაზღაურება 16,029.0 12,798.0 3,231.0 საქონელი და მომსახურება 5,535.0 2,110.0 3,425.0 გრანტები 28.0 13.0 15.0 სოციალური უზრუნველყოფა 4.0 3.0 1.0 1,100.0 826.0 274.0 3,819.0 2,120.0 1,699.0 20,724.0 14,895.0 5,829.0 20,128.0 14,692.0 5,436.0 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 33 04 116,500.0 62,356.0 ხარჯები 33 03 141,000.0 129,767.0 ვალდებულებების კლება 33 02 მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 33 01 ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა სახსრები კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 10,400.0 8,882.0 1,518.0 საქონელი და მომსახურება 7,016.0 4,048.0 2,968.0 1.0 1.0 0.0 გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა 71.0 16.0 55.0 სხვა ხარჯები 2,640.0 1,745.0 895.0 30 კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 33 04 01 მუზეუმების ხელშეწყობა ხარჯები 13,079.0 9,000.0 4,079.0 12,641.0 8,888.0 3,753.0 6,867.0 932.0 1,743.0 2,145.0 1.0 1.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 14.0 4.0 10.0 სხვა ხარჯები 939.0 273.0 666.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 438.0 112.0 326.0 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა 7,645.0 5,895.0 1,750.0 7,487.0 5,804.0 1,683.0 შრომის ანაზღაურება 2,601.0 2,015.0 586.0 საქონელი და მომსახურება 3,128.0 2,305.0 823.0 სოციალური უზრუნველყოფა 57.0 12.0 45.0 სხვა ხარჯები 1,701.0 1,472.0 229.0 158.0 91.0 67.0 4,545.0 2,795.0 1,750.0 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს ადმინისტრირება და მართვა 4,446.0 2,763.0 1,683.0 შრომის ანაზღაურება 2,601.0 2,015.0 586.0 საქონელი და მომსახურება 1,547.0 724.0 823.0 სოციალური უზრუნველყოფა 57.0 12.0 45.0 სხვა ხარჯები 241.0 12.0 229.0 99.0 32.0 67.0 3,100.0 3,100.0 0.0 3,041.0 3,041.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,581.0 1,581.0 0.0 სხვა ხარჯები 1,460.0 1,460.0 0.0 59.0 59.0 0.0 96,000.0 96,000.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ქვეპროგრამა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო ხარჯები 36,115.0 36,115.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 4,343.0 4,343.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 4,781.0 4,781.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2,109.0 2,109.0 0.0 სხვა ხარჯები 24,882.0 24,882.0 0.0 59,885.0 59,885.0 0.0 12,670.0 12,670.0 0.0 12,440.0 12,440.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 34 01 393.0 7,799.0 ხარჯები 34 00 203.0 3,888.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 33 04 02 02 596.0 საქონელი და მომსახურება ხარჯები 33 04 02 01 მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი შრომის ანაზღაურება გრანტები 33 04 02 ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა სახსრები იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 4,193.0 4,193.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,391.0 3,391.0 0.0 31 ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა სახსრები სოციალური უზრუნველყოფა 104.0 104.0 0.0 სხვა ხარჯები 4,752.0 4,752.0 0.0 230.0 230.0 0.0 82,645.0 82,645.0 0.0 კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 34 02 განსახლების ადგილებში დევნილთა შენახვა და მათი საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება ხარჯები 22,995.0 22,995.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,265.0 1,265.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2,000.0 2,000.0 0.0 სხვა ხარჯები 19,730.0 19,730.0 0.0 59,650.0 59,650.0 0.0 685.0 685.0 0.0 680.0 680.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 150.0 150.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 125.0 125.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 სხვა ხარჯები 400.0 400.0 0.0 5.0 5.0 0.0 3,528,000.0 3,527,000.0 1,000.0 3,524,845.0 3,523,872.0 973.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 34 03 დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 35 00 საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ხარჯები შრომის ანაზღაურება 30,735.0 30,331.0 404.0 საქონელი და მომსახურება 97,122.0 96,562.0 560.0 გრანტები 2,351.0 2,351.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 3,365,205.0 3,365,205.0 0.0 სხვა ხარჯები 29,432.0 29,423.0 9.0 3,155.0 3,128.0 27.0 53,530.0 52,530.0 1,000.0 52,896.0 51,923.0 973.0 შრომის ანაზღაურება 30,735.0 30,331.0 404.0 საქონელი და მომსახურება 19,274.0 18,714.0 560.0 გრანტები 2,351.0 2,351.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 35 01 შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 346.0 346.0 0.0 სხვა ხარჯები 190.0 181.0 9.0 634.0 607.0 27.0 9,200.0 9,200.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 35 01 01 შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა ხარჯები 9,100.0 9,100.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,846.0 3,846.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,850.0 2,850.0 0.0 გრანტები 2,298.0 2,298.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 80.0 80.0 0.0 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 35 01 02 სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა 26.0 26.0 0.0 100.0 100.0 0.0 3,300.0 3,300.0 0.0 32 ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა სახსრები 3,275.0 3,275.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,435.0 2,435.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 812.0 812.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 15.0 0.0 სხვა ხარჯები 13.0 13.0 0.0 25.0 25.0 0.0 11,094.0 10,400.0 694.0 კოდი დასახელება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 35 01 03 დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა ხარჯები 11,050.0 10,362.0 688.0 შრომის ანაზღაურება 3,414.0 3,150.0 264.0 საქონელი და მომსახურება 7,470.0 7,051.0 419.0 გრანტები 50.0 50.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 62.0 62.0 0.0 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 35 01 04 სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მართვა ხარჯები 21,008.0 21,000.0 8.0 20,700.0 8.0 16,230.0 16,230.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 4,329.0 4,321.0 8.0 გრანტები 3.0 3.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 99.0 99.0 0.0 სხვა ხარჯები 47.0 47.0 0.0 300.0 300.0 0.0 6,145.0 6,130.0 15.0 6,020.0 6,006.0 14.0 სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვა და დახმარების პროგრამა შრომის ანაზღაურება 3,230.0 3,230.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,676.0 2,666.0 10.0 სოციალური უზრუნველყოფა 70.0 70.0 0.0 სხვა ხარჯები 44.0 40.0 4.0 125.0 124.0 1.0 2,783.0 2,500.0 283.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების მართვა ხარჯები 35 02 5.0 6.0 20,708.0 ხარჯები 35 01 06 49.0 38.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 35 01 05 54.0 44.0 2,743.0 2,480.0 263.0 შრომის ანაზღაურება 1,580.0 1,440.0 140.0 საქონელი და მომსახურება 1,137.0 1,014.0 123.0 სოციალური უზრუნველყოფა 20.0 20.0 0.0 სხვა ხარჯები 6.0 6.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 40.0 20.0 20.0 მოსახლეობის სოციალური დაცვა 2,463,200.0 2,463,200.0 0.0 2,463,200.0 2,463,200.0 0.0 ხარჯები საქონელი და მომსახურება 4,890.0 4,890.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2,454,310.0 2,454,310.0 0.0 33 ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა სახსრები 4,000.0 4,000.0 0.0 1,700,000.0 1,700,000.0 0.0 1,700,000.0 1,700,000.0 0.0 1,700,000.0 1,700,000.0 0.0 680,000.0 680,000.0 0.0 680,000.0 680,000.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 4,200.0 4,200.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 675,800.0 675,800.0 0.0 28,200.0 28,200.0 0.0 კოდი დასახელება სხვა ხარჯები 35 02 01 მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფა ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 35 02 02 მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარება ხარჯები 35 02 03 სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა ხარჯები 28,200.0 28,200.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 690.0 690.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 23,510.0 23,510.0 0.0 სხვა ხარჯები 35 02 04 სოციალური შეღავათები მაღალმთიან დასახლებაში ხარჯები 35 03 55,000.0 0.0 0.0 982,749.0 982,749.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 71,500.0 71,500.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 910,549.0 910,549.0 0.0 700.0 700.0 0.0 21.0 21.0 0.0 704,000.0 704,000.0 0.0 მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა 704,000.0 704,000.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 4,000.0 4,000.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 700,000.0 700,000.0 0.0 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა 97,670.0 97,670.0 0.0 97,670.0 97,670.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 36,761.0 36,761.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 60,909.0 60,909.0 0.0 1,900.0 1,900.0 0.0 დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი ხარჯები 1,900.0 1,900.0 0.0 1,900.0 1,900.0 0.0 იმუნიზაცია 22,400.0 22,400.0 0.0 ხარჯები 22,400.0 22,400.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 22,380.0 22,380.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 20.0 20.0 0.0 1,700.0 1,700.0 0.0 საქონელი და მომსახურება ეპიდზედამხედველობა ხარჯები საქონელი და მომსახურება 35 03 02 0.0 982,770.0 ხარჯები 35 03 02 03 55,000.0 55,000.0 ხარჯები 35 03 02 02 55,000.0 982,770.0 სხვა ხარჯები 35 03 02 01 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა არაფინანსური აქტივების ზრდა 35 03 02 4,000.0 55,000.0 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა ხარჯები 35 03 01 4,000.0 55,000.0 უსაფრთხო სისხლი 1,700.0 1,700.0 0.0 1,700.0 1,700.0 0.0 1,800.0 1,800.0 0.0 34 კოდი დასახელება ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა სახსრები 04 ხარჯები 35 03 02 05 1,800.0 1,800.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,800.0 1,800.0 0.0 პროფესიულ დაავადებათა პრევენცია 260.0 260.0 0.0 ხარჯები 35 03 02 06 260.0 260.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 260.0 260.0 0.0 ინფექციური დაავადებების მართვა 10,500.0 10,500.0 0.0 10,500.0 10,500.0 0.0 10,500.0 10,500.0 0.0 15,580.0 15,580.0 0.0 15,580.0 15,580.0 0.0 ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 35 03 02 07 ტუბერკულოზის მართვა ხარჯები 35 03 02 08 საქონელი და მომსახურება 2,930.0 2,930.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 12,650.0 12,650.0 0.0 10,030.0 10,030.0 0.0 აივ ინფექცია/შიდსის მართვა ხარჯები 35 03 02 09 10,030.0 10,030.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 4,030.0 4,030.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 6,000.0 6,000.0 0.0 დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა 8,000.0 8,000.0 0.0 ხარჯები 35 03 02 10 8,000.0 8,000.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 95.0 95.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 7,905.0 7,905.0 0.0 9,200.0 9,200.0 0.0 9,200.0 9,200.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 166.0 166.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 9,034.0 9,034.0 0.0 300.0 300.0 0.0 300.0 300.0 0.0 300.0 300.0 0.0 16,000.0 16,000.0 0.0 16,000.0 16,000.0 0.0 ნარკომანიით დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობა ხარჯები 35 03 02 11 ჯანმრთელობის ხელშეწყობა ხარჯები საქონელი და მომსახურება 35 03 02 12 C ჰეპატიტის მართვა ხარჯები 35 03 03 საქონელი და მომსახურება 1,200.0 1,200.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 14,800.0 14,800.0 0.0 180,100.0 180,100.0 0.0 180,079.0 180,079.0 0.0 მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში ხარჯები საქონელი და მომსახურება 29,779.0 29,779.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 149,640.0 149,640.0 0.0 660.0 660.0 0.0 21.0 21.0 0.0 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 35 კოდი 35 03 03 01 დასახელება ფსიქიკური ჯანმრთელობა ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 35 03 03 02 დიაბეტის მართვა ხარჯები 35 03 03 03 0.0 21,000.0 0.0 13,000.0 13,000.0 0.0 13,000.0 13,000.0 0.0 0.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 35,000.0 35,000.0 0.0 35,000.0 35,000.0 0.0 ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია საქონელი და მომსახურება 36.0 36.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 34,964.0 34,964.0 0.0 ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა 2,800.0 2,800.0 0.0 2,800.0 2,800.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 286.0 286.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2,514.0 2,514.0 0.0 8,000.0 8,000.0 0.0 8,000.0 8,000.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 252.0 252.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 7,748.0 7,748.0 0.0 39,000.0 39,000.0 0.0 38,979.0 38,979.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 27,501.0 27,501.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10,818.0 10,818.0 0.0 სხვა ხარჯები 660.0 660.0 0.0 21.0 21.0 0.0 სოფლის ექიმი 26,000.0 26,000.0 0.0 ხარჯები 26,000.0 26,000.0 0.0 იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა სასწრაფო გადაუდებელი დახმარება და სამედიცინო ტრანსპორტირება არაფინანსური აქტივების ზრდა საქონელი და მომსახურება 34.0 34.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 25,966.0 25,966.0 0.0 22,300.0 22,300.0 0.0 რეფერალური მომსახურება ხარჯები 35 03 03 21,000.0 21,000.0 200.0 ხარჯები 35 03 03 09 21,000.0 12,800.0 ხარჯები 35 03 03 08 0.0 200.0 ხარჯები 35 03 03 07 21,000.0 12,800.0 ხარჯები 35 03 03 06 21,000.0 სოციალური უზრუნველყოფა სოციალური უზრუნველყოფა 35 03 03 05 მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი საქონელი და მომსახურება ხარჯები 35 03 03 04 ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა სახსრები 22,300.0 22,300.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 20.0 20.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 22,280.0 22,280.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო 36 კოდი 10 დასახელება საქონელი და მომსახურება ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა ხარჯები 35 03 04 10,000.0 0.0 0.0 450.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 9,550.0 9,550.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 960.0 960.0 0.0 სხვა ხარჯები 40.0 40.0 0.0 25,000.0 25,000.0 0.0 22,500.0 22,500.0 0.0 დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა არაფინანსური აქტივების ზრდა შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა ხარჯები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო ხარჯები 48.0 48.0 0.0 22,452.0 22,452.0 0.0 2,500.0 2,500.0 0.0 3,500.0 3,500.0 0.0 3,500.0 3,500.0 0.0 1,410.0 1,410.0 0.0 2,090.0 2,090.0 0.0 131,460.0 131,000.0 460.0 22,260.0 21,820.0 440.0 შრომის ანაზღაურება 2,800.0 2,600.0 200.0 საქონელი და მომსახურება 1,202.0 970.0 232.0 სუბსიდიები 8,000.0 8,000.0 0.0 გრანტები 30.0 30.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 36.0 33.0 3.0 10,192.0 10,187.0 5.0 50.0 30.0 20.0 109,150.0 109,150.0 0.0 12,160.0 11,700.0 460.0 12,110.0 11,670.0 440.0 შრომის ანაზღაურება 2,800.0 2,600.0 200.0 საქონელი და მომსახურება 1,202.0 970.0 232.0 სუბსიდიები 8,000.0 8,000.0 0.0 გრანტები 30.0 30.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 36.0 33.0 3.0 სხვა ხარჯები 42.0 37.0 5.0 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ფინანსური აქტივების ზრდა ენერგეტიკის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 36 01 01 10,000.0 10,000.0 სხვა ხარჯები 36 01 0.0 0.0 450.0 საქონელი და მომსახურება 36 00 1,000.0 1,000.0 10,000.0 ხარჯები 35 05 1,000.0 1,000.0 საქონელი და მომსახურება ხარჯები 35 04 მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი შემოწმება ხარჯები 35 03 03 11 ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა სახსრები ენერგეტიკის სფეროში პოლიტიკის განხორციელება ხარჯები 50.0 30.0 20.0 4,160.0 3,700.0 460.0 4,110.0 3,670.0 440.0 37 ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა სახსრები შრომის ანაზღაურება 2,800.0 2,600.0 200.0 საქონელი და მომსახურება 1,202.0 970.0 232.0 გრანტები 30.0 30.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 36.0 33.0 3.0 სხვა ხარჯები 42.0 37.0 5.0 50.0 30.0 20.0 8,000.0 8,000.0 0.0 8,000.0 8,000.0 0.0 8,000.0 8,000.0 0.0 30,000.0 30,000.0 0.0 30,000.0 30,000.0 0.0 21,600.0 21,600.0 0.0 9,450.0 9,450.0 0.0 კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 36 01 02 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების მოსახლეობისათვის მიწოდებული ბუნებრივი აირის ღირებულების ანაზღაურების ღონისძიება ხარჯები სუბსიდიები 36 02 მოსახლეობის ელეტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესება 36 03 ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის მშენებლობარეაბილიტაცია ფინანსური აქტივების ზრდა ხარჯები სხვა ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 36 03 01 ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EIB, EU) ხარჯები სხვა ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 36 04 სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება ხარჯები სხვა ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 36 04 01 ელექტროგადამცემი ქსელის გაძლიერების პროექტი ხარჯები სხვა ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 36 04 01 01 220კვ "ახალციხე-ბათუმი" ხაზის მშენებლობა (ADB, IBRD, WB, WIIAD) 36 04 01 02 საქართველოს ელექტროენერგეტიკული სექტორის განვითარების შეფასება (ADB, IBRD, WB, WIIAD) ფინანსური აქტივების ზრდა ხარჯები სხვა ხარჯები 36 04 02 საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა ფინანსური აქტივების ზრდა 36 04 02 01 500 კვ ეგხ-ის მშენებლობა ქსანი-სტეფანწმინდა (EBRD, EC, KfW, WB) 9,450.0 9,450.0 0.0 12,150.0 12,150.0 0.0 21,600.0 21,600.0 0.0 9,450.0 9,450.0 0.0 9,450.0 9,450.0 0.0 12,150.0 12,150.0 0.0 67,700.0 67,700.0 0.0 700.0 700.0 0.0 700.0 700.0 0.0 67,000.0 67,000.0 0.0 22,700.0 22,700.0 0.0 700.0 700.0 0.0 700.0 700.0 0.0 22,000.0 22,000.0 0.0 22,000.0 22,000.0 0.0 22,000.0 22,000.0 0.0 700.0 700.0 0.0 700.0 700.0 0.0 700.0 700.0 0.0 45,000.0 45,000.0 0.0 45,000.0 45,000.0 0.0 35,000.0 35,000.0 0.0 38 კოდი დასახელება ფინანსური აქტივების ზრდა 36 04 02 02 ჯვარი ხორგა ელექტროგადამცემი ხაზი (EBRD, EC, KfW, WB) ფინანსური აქტივების ზრდა 37 00 საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ხარჯები 10,000.0 10,000.0 0.0 10,000.0 10,000.0 0.0 274,840.0 266,000.0 8,840.0 8,470.0 22,091.0 2,540.0 საქონელი და მომსახურება 35,488.0 32,106.0 3,382.0 სუბსიდიები 73,625.0 73,625.0 0.0 გრანტები 3,041.0 2,416.0 625.0 სოციალური უზრუნველყოფა 270.0 200.0 70.0 სხვა ხარჯები 37,679.0 35,826.0 1,853.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,556.0 3,241.0 315.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 96,495.0 96,495.0 0.0 55.0 0.0 55.0 11,280.0 11,280.0 0.0 სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა 10,810.0 10,810.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 6,930.0 6,930.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,250.0 3,250.0 0.0 გრანტები 450.0 450.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 80.0 80.0 0.0 სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა ხარჯები 100.0 100.0 0.0 470.0 470.0 0.0 6,380.0 6,380.0 0.0 5,950.0 5,950.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,600.0 3,600.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,800.0 1,800.0 0.0 გრანტები 450.0 450.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 40.0 40.0 0.0 სხვა ხარჯები 60.0 60.0 0.0 430.0 430.0 0.0 3,900.0 3,900.0 0.0 3,860.0 3,860.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,330.0 3,330.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 450.0 450.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 40.0 40.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამის მართვა და ადმინისტრირება რეგიონებში ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაცია ხარჯები საქონელი და მომსახურება 37 02 0.0 166,264.0 სხვა ხარჯები 37 01 03 35,000.0 24,631.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 37 01 02 35,000.0 174,734.0 ხარჯები 37 01 01 მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი შრომის ანაზღაურება ვალდებულებების კლება 37 01 ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა სახსრები სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და 40.0 40.0 0.0 40.0 40.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 33,150.0 25,910.0 7,240.0 39 კოდი დასახელება ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა სახსრები ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა ხარჯები 37 03 32,521.0 25,601.0 6,920.0 შრომის ანაზღაურება 10,060.0 8,160.0 1,900.0 საქონელი და მომსახურება 19,940.0 17,155.0 2,785.0 გრანტები 675.0 50.0 625.0 სოციალური უზრუნველყოფა 60.0 50.0 10.0 სხვა ხარჯები 1,786.0 186.0 1,600.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 574.0 309.0 265.0 ვალდებულებების კლება 55.0 0.0 55.0 25,660.0 25,060.0 600.0 25,590.0 25,020.0 570.0 მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება ხარჯები შრომის ანაზღაურება 1,085.0 845.0 240.0 საქონელი და მომსახურება 7,614.0 7,504.0 110.0 გრანტები 54.0 54.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 20.0 20.0 0.0 16,817.0 16,597.0 220.0 70.0 40.0 30.0 5,150.0 5,150.0 0.0 4,618.0 4,618.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,820.0 1,820.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,738.0 2,738.0 0.0 გრანტები 10.0 10.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 35.0 35.0 0.0 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 37 04 სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო კვლევითი ღონისძიებების განხორციელება ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 37 05 ერთიანი აგროპროექტი ხარჯები შრომის ანაზღაურება 0.0 0.0 93,170.0 92,170.0 1,000.0 73,150.0 72,170.0 980.0 4,170.0 3,770.0 400.0 1,297.0 810.0 487.0 სუბსიდიები 62,625.0 62,625.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 60.0 0.0 60.0 სხვა ხარჯები 4,998.0 4,965.0 33.0 20.0 0.0 20.0 20,000.0 20,000.0 0.0 7,750.0 7,750.0 0.0 5,860.0 5,860.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 566.0 566.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 649.0 649.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 15.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის ღონისძიებები ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 37 07 15.0 532.0 საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 37 06 15.0 532.0 სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია და 4,630.0 4,630.0 0.0 1,890.0 1,890.0 0.0 98,680.0 98,680.0 0.0 40 კოდი დასახელება ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა სახსრები 22,185.0 22,185.0 0.0 11,000.0 11,000.0 0.0 აგროსექტორის განვითარების ხელშეწყობა ხარჯები სუბსიდიები გრანტები 1,852.0 1,852.0 0.0 სხვა ხარჯები 9,333.0 9,333.0 0.0 76,495.0 76,495.0 0.0 39,000.0 39,000.0 0.0 39,000.0 39,000.0 0.0 11,000.0 11,000.0 0.0 11,000.0 11,000.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 37 07 01 სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია და ტექნიკის შეძენა 37 07 02 სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მიმდინარე ტექნიკური ექსპლუატაცია ფინანსური აქტივების ზრდა ხარჯები სუბსიდიები 37 07 03 ირიგაციისა და მიწის ბაზრის განვითარების პროექტი ხარჯები სხვა ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 37 07 04 სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (GEF, IFAD) ხარჯები 11,000.0 0.0 23,250.0 0.0 2,550.0 2,550.0 0.0 2,550.0 2,550.0 0.0 20,700.0 20,700.0 0.0 18,670.0 18,670.0 0.0 8,635.0 8,635.0 0.0 გრანტები 1,852.0 1,852.0 0.0 სხვა ხარჯები 6,783.0 6,783.0 0.0 10,035.0 10,035.0 0.0 6,760.0 6,760.0 0.0 6,760.0 6,760.0 0.0 75,554.0 42,975.0 32,579.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 37 07 05 ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია (ORIO) 38 00 საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო ფინანსური აქტივების ზრდა ხარჯები 61,896.0 32,843.0 29,053.0 შრომის ანაზღაურება 30,913.0 19,730.0 11,183.0 საქონელი და მომსახურება 21,912.0 10,317.0 11,595.0 სუბსიდიები 1,095.0 1,095.0 0.0 გრანტები 3,238.0 300.0 2,938.0 სოციალური უზრუნველყოფა 310.0 250.0 60.0 სხვა ხარჯები 4,428.0 1,151.0 3,277.0 13,658.0 10,132.0 3,526.0 7,280.0 7,280.0 0.0 5,205.0 5,205.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,400.0 3,400.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,420.0 1,420.0 0.0 გრანტები 300.0 300.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 50.0 50.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 38 01 11,000.0 23,250.0 გარემოს დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება, რეგულირება და მართვა ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 35.0 35.0 0.0 2,075.0 2,075.0 0.0 41 კოდი 38 02 დასახელება გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა ხარჯები 0.0 6,000.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,875.0 2,875.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 60.0 60.0 0.0 სხვა ხარჯები 145.0 145.0 0.0 520.0 520.0 0.0 19,045.0 14,245.0 4,800.0 11,112.0 6,712.0 4,400.0 დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა შრომის ანაზღაურება 5,485.0 3,385.0 2,100.0 საქონელი და მომსახურება 2,512.0 1,336.0 1,176.0 სუბსიდიები 1,095.0 1,095.0 0.0 გრანტები 452.0 0.0 452.0 სოციალური უზრუნველყოფა 20.0 20.0 0.0 სხვა ხარჯები 1,548.0 876.0 672.0 სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 7,933.0 7,533.0 400.0 23,714.0 9,545.0 14,169.0 23,714.0 9,545.0 14,169.0 შრომის ანაზღაურება 9,464.0 6,000.0 3,464.0 საქონელი და მომსახურება 10,535.0 3,345.0 7,190.0 გრანტები 1,288.0 0.0 1,288.0 სოციალური უზრუნველყოფა 110.0 110.0 0.0 სხვა ხარჯები 2,317.0 90.0 2,227.0 1,860.0 670.0 1,190.0 1,677.0 670.0 1,007.0 შრომის ანაზღაურება 385.0 150.0 235.0 საქონელი და მომსახურება 1,082.0 520.0 562.0 გრანტები 60.0 0.0 60.0 სხვა ხარჯები 150.0 0.0 150.0 183.0 0.0 183.0 835.0 735.0 100.0 835.0 735.0 100.0 ეროვნული საშენი მეურნეობის სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა გარემოსდაცვითი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობისა და გარემოსდაცვითი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა ხარჯები 38 07 0.0 9,080.0 ხარჯები 38 06 9,600.0 6,000.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 38 05 9,600.0 9,080.0 ხარჯები 38 04 მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 38 03 ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა სახსრები შრომის ანაზღაურება 305.0 305.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 523.0 423.0 100.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 სხვა ხარჯები 2.0 2.0 0.0 920.0 900.0 20.0 ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების დაცვა ხარჯები 914.0 896.0 18.0 შრომის ანაზღაურება 500.0 490.0 10.0 საქონელი და მომსახურება 406.0 398.0 8.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 42 კოდი დასახელება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 38 08 გარემოს დაცვის სფეროში მონიტორინგი, პროგნოზირება, პრევენცია და ბუნებრივი რესურსების მართვა ხარჯები 0.0 6.0 4.0 2.0 12,300.0 0.0 12,300.0 9,359.0 0.0 9,359.0 5,374.0 0.0 5,374.0 0.0 2,559.0 გრანტები 1,138.0 0.0 1,138.0 სოციალური უზრუნველყოფა 60.0 0.0 60.0 სხვა ხარჯები 228.0 0.0 228.0 2,941.0 0.0 2,941.0 167,020.0 165,700.0 1,320.0 141,152.0 140,054.0 1,098.0 4,470.0 4,215.0 255.0 საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო საქონელი და მომსახურება 4,582.5 3,882.0 700.5 სუბსიდიები 117,372.0 117,372.0 0.0 გრანტები 6,020.0 6,020.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 973.0 968.0 5.0 სხვა ხარჯები 7,734.5 7,597.0 137.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 13,118.0 12,896.0 222.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 12,750.0 12,750.0 0.0 2,850.0 2,850.0 0.0 სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა ხარჯები 2,800.0 2,800.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,740.0 1,740.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 990.0 990.0 0.0 გრანტები 20.0 20.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 30.0 30.0 0.0 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სპორტის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები ხარჯები 39 03 3.0 2,559.0 შრომის ანაზღაურება 39 02 3.0 საქონელი და მომსახურება ხარჯები 39 01 მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 39 00 ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა სახსრები 20.0 20.0 0.0 50.0 50.0 0.0 152,880.0 151,940.0 940.0 127,360.0 126,532.0 828.0 შრომის ანაზღაურება 1,960.0 1,705.0 255.0 საქონელი და მომსახურება 2,486.0 2,012.0 474.0 სუბსიდიები 115,800.0 115,800.0 0.0 გრანტები 6,000.0 6,000.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 13.0 8.0 5.0 სხვა ხარჯები 1,101.0 1,007.0 94.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 12,770.0 12,658.0 112.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 12,750.0 12,750.0 0.0 6,710.0 6,710.0 0.0 6,710.0 6,710.0 0.0 სპორტის სფეროში დამსახურებულ მოღვაწეთა სოციალური დაცვის ღონისძიებები ხარჯები 43 ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა სახსრები სოციალური უზრუნველყოფა 925.0 925.0 0.0 სხვა ხარჯები 5,785.0 5,785.0 0.0 4,580.0 4,200.0 380.0 4,282.0 4,012.0 270.0 კოდი 39 04 დასახელება ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფო ხელშეწყობის ღონისძიებები ხარჯები შრომის ანაზღაურება 770.0 770.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,106.5 880.0 226.5 სუბსიდიები 1,572.0 1,572.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 სხვა ხარჯები 828.5 785.0 43.5 298.0 188.0 110.0 56,050.0 55,000.0 1,050.0 53,450.0 52,456.0 994.0 შრომის ანაზღაურება 38,042.0 37,385.0 657.0 საქონელი და მომსახურება 13,246.0 13,146.0 100.0 სოციალური უზრუნველყოფა 537.0 525.0 12.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 40 00 საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება 40 01 დასაცავ პირთა და ობიექტთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა ხარჯები 52.0 4.0 0.0 4.0 47,500.0 47,500.0 0.0 45,206.0 0.0 36,000.0 36,000.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 7,506.0 7,506.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 500.0 500.0 0.0 სხვა ხარჯები 1,200.0 1,200.0 0.0 სახელმწიფო ობიექტების მოვლა-შენახვა 2,294.0 2,294.0 0.0 7,500.0 7,500.0 0.0 7,250.0 7,250.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,385.0 1,385.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 5,640.0 5,640.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 25.0 25.0 0.0 სხვა ხარჯები 200.0 200.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 250.0 250.0 0.0 სსიპ სახელისუფლებო სპეციალური კავშირგაბმულობის სააგენტო 1,050.0 0.0 1,050.0 ხარჯები 41 00 225.0 2,544.0 45,206.0 ხარჯები 40 03 1,400.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 40 02 1,625.0 2,596.0 994.0 0.0 994.0 შრომის ანაზღაურება 657.0 0.0 657.0 საქონელი და მომსახურება 100.0 0.0 100.0 სოციალური უზრუნველყოფა 12.0 0.0 12.0 სხვა ხარჯები 225.0 0.0 225.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 52.0 0.0 52.0 ვალდებულებების კლება 4.0 0.0 4.0 5,500.0 5,500.0 0.0 საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი 44 კოდი დასახელება ხარჯები 42 00 0.0 3,270.0 3,270.0 0.0 1,760.0 0.0 გრანტები 60.0 60.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 80.0 80.0 0.0 სხვა ხარჯები 35.0 35.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 290.0 290.0 0.0 ვალდებულებების კლება 5.0 5.0 0.0 56,043.0 52,100.0 3,943.0 სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი 45,350.0 44,482.0 868.0 შრომის ანაზღაურება 3,884.0 3,880.0 4.0 საქონელი და მომსახურება 38,714.0 38,085.0 629.0 გრანტები 370.0 370.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 110.0 80.0 30.0 სსიპ – კონკურენციის სააგენტო ხარჯები 2,272.0 2,067.0 205.0 10,693.0 7,618.0 3,075.0 2,100.0 2,100.0 0.0 2,050.0 2,050.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,350.0 1,350.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 660.0 660.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 30.0 30.0 0.0 სხვა ხარჯები 10.0 10.0 0.0 50.0 50.0 0.0 2,460.0 2,460.0 0.0 2,430.0 2,430.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,240.0 1,240.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 385.0 385.0 0.0 სუბსიდიები 340.0 340.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 300.0 300.0 0.0 სხვა ხარჯები 165.0 165.0 0.0 30.0 30.0 0.0 2,120.0 2,120.0 0.0 2,090.0 2,090.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,240.0 1,240.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 385.0 385.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 300.0 300.0 0.0 სხვა ხარჯები 165.0 165.0 0.0 30.0 30.0 0.0 340.0 340.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 44 02 5,205.0 1,760.0 სხვა ხარჯები 44 01 5,205.0 საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 44 00 მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი შრომის ანაზღაურება ხარჯები 43 00 ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა სახსრები ა(ა)იპ ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი 45 ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა სახსრები 340.0 340.0 0.0 340.0 340.0 0.0 25,000.0 25,000.0 0.0 23,383.0 23,383.0 0.0 პროცენტი 38.0 38.0 0.0 სუბსიდიები კოდი დასახელება "ნართები" ხარჯები სუბსიდიები 45 00 საქართველოს საპატრიარქო ხარჯები 45 01 23,345.0 23,345.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,535.0 1,535.0 0.0 ვალდებულებების კლება 82.0 82.0 0.0 14,683.0 14,683.0 0.0 14,251.0 14,251.0 0.0 14,251.0 14,251.0 0.0 432.0 432.0 0.0 295.0 295.0 0.0 295.0 295.0 0.0 295.0 295.0 0.0 1,768.0 1,768.0 0.0 1,520.0 1,520.0 0.0 1,520.0 1,520.0 0.0 248.0 248.0 0.0 959.0 959.0 0.0 580.0 580.0 0.0 580.0 580.0 0.0 379.0 379.0 0.0 261.0 261.0 0.0 251.0 251.0 0.0 251.0 251.0 0.0 10.0 10.0 0.0 447.0 447.0 0.0 440.0 440.0 0.0 440.0 440.0 0.0 7.0 7.0 0.0 230.0 230.0 0.0 230.0 230.0 0.0 230.0 230.0 0.0 სასულიერო განათლების ხელშეწყობის გრანტი ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 45 02 ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა სვიმონ კანანელის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრი ხარჯები სუბსიდიები 45 03 ა(ა)იპ – ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიის საგანმანათლებლო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 45 04 საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ნინოს სახელობის ობოლ, უპატრონო და მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა პანსიონატისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 45 05 საქართველოს საპატრიარქოს ბათუმის წმინდა მოწამე ეკატერინეს სახელობის სათნოების სავანისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 45 06 საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 45 07 წმინდა გიორგი მთაწმინდელის მონასტერთან არსებული სარეაბილიტაციო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები სუბსიდიები 46 კოდი 45 08 დასახელება საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები სუბსიდიები 45 09 საქართველოს საპატრიარქოს ა(ა)იპ – ტბელ აბუსერისძის სახელობის უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 45 10 ა(ა)იპ – სმენადაქვეითებულ ბავშვთა რეაბილიტაციის და ადაპტაციის ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები სუბსიდიები 45 11 საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზიის სუბსიდირების ღონისძიებები ხარჯები სუბსიდიები 45 12 ა(ა)იპ – ახალქალაქისა და კუმურდოს ეპარქიის სასწავლო ცენტრისთვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები 45 13 2,000.0 2,000.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 2,304.0 2,304.0 0.0 1,955.0 1,955.0 0.0 1,955.0 1,955.0 0.0 349.0 349.0 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 800.0 800.0 0.0 800.0 800.0 0.0 800.0 800.0 0.0 500.0 500.0 0.0 308.0 308.0 0.0 38.0 38.0 0.0 სუბსიდიები 270.0 270.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 110.0 110.0 0.0 ვალდებულებების კლება 82.0 82.0 0.0 653.0 653.0 0.0 653.0 653.0 0.0 653.0 653.0 0.0 21,440.0 2,700.0 18,740.0 21,425.0 2,700.0 18,725.0 ა(ა)იპ ფოთის საგანმანათლებლო და კულტურულგამაჯანსაღებელი ცენტრი სუბსიდიები სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო ხარჯები შრომის ანაზღაურება 8,870.0 0.0 8,870.0 საქონელი და მომსახურება 9,000.0 2,700.0 6,300.0 გრანტები 1,705.0 0.0 1,705.0 სოციალური უზრუნველყოფა 150.0 0.0 150.0 სხვა ხარჯები 1,700.0 0.0 1,700.0 15.0 0.0 15.0 8,750.0 8,500.0 250.0 7,945.0 7,695.0 250.0 შრომის ანაზღაურება 3,450.0 3,300.0 150.0 საქონელი და მომსახურება 4,356.0 4,316.0 40.0 სოციალური უზრუნველყოფა 59.0 59.0 0.0 80.0 20.0 60.0 805.0 805.0 0.0 ვალდებულებების კლება 47 00 მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი პროცენტი ხარჯები 46 00 ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა სახსრები სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 47 კოდი 47 01 დასახელება სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა ხარჯები 250.0 3,300.0 150.0 საქონელი და მომსახურება 840.0 800.0 40.0 სოციალური უზრუნველყოფა 50.0 50.0 0.0 სხვა ხარჯები 80.0 20.0 60.0 805.0 805.0 0.0 3,380.0 3,380.0 0.0 3,380.0 3,380.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,375.0 3,375.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 145.0 145.0 0.0 სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა მოსახლეობისა და საცხოვრისების საყოველთაო აღწერა 145.0 145.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 141.0 141.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 4.0 4.0 0.0 4,400.0 4,000.0 400.0 4,290.0 4,000.0 290.0 შრომის ანაზღაურება 1,678.0 1,589.0 89.0 საქონელი და მომსახურება 490.0 395.0 95.0 გრანტები 10.0 0.0 10.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 0.0 10.0 სხვა ხარჯები 2,102.0 2,016.0 86.0 110.0 0.0 110.0 3,600.0 3,600.0 0.0 სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს აპარატი ხარჯები 50 00 3,520.0 3,520.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,500.0 2,500.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 920.0 920.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 30.0 30.0 0.0 სხვა ხარჯები 70.0 70.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 80.0 80.0 0.0 სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო 1,400.0 1,400.0 0.0 1,395.0 1,395.0 0.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება 700.0 700.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 692.0 692.0 0.0 სხვა ხარჯები 3.0 3.0 0.0 5.0 5.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 1,778.0 1,778.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,370.0 1,370.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 394.0 394.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 7.0 7.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 51 00 250.0 4,170.0 ხარჯები 49 00 4,975.0 3,450.0 ხარჯები 48 00 5,225.0 4,420.0 ხარჯები 47 03 მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 47 02 ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა სახსრები პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი ხარჯები 48 კოდი დასახელება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 52 00 საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა ხარჯები 222.0 222.0 0.0 1,150.0 1,000.0 150.0 150.0 700.0 60.0 საქონელი და მომსახურება 298.0 248.0 50.0 გრანტები 25.0 25.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 სხვა ხარჯები 52.0 12.0 40.0 სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური 10.0 10.0 0.0 6,000.0 6,000.0 0.0 5,860.0 5,860.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,500.0 3,500.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,300.0 2,300.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 40.0 40.0 0.0 სხვა ხარჯები 20.0 20.0 0.0 140.0 140.0 0.0 5,200.0 5,200.0 0.0 4,650.0 4,650.0 0.0 სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური შრომის ანაზღაურება 1,630.0 1,630.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,550.0 1,550.0 0.0 სუბსიდიები 220.0 220.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1,200.0 1,200.0 0.0 სხვა ხარჯები 50.0 50.0 0.0 550.0 550.0 0.0 5,330.0 5,330.0 0.0 5,315.0 5,315.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო ხარჯები შრომის ანაზღაურება 550.0 550.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 251.0 251.0 0.0 სუბსიდიები 4,500.0 4,500.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 10.0 0.0 სხვა ხარჯები 4.0 4.0 0.0 15.0 15.0 0.0 2,150.0 2,150.0 0.0 1,609.0 1,609.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,200.0 1,200.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 335.0 335.0 0.0 გრანტები 11.0 11.0 0.0 სხვა ხარჯები 63.0 63.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 57 00 0.0 990.0 ხარჯები 56 00 7.0 760.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 55 00 7.0 1,140.0 ხარჯები 54 00 მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 53 00 ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა სახსრები ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი ხარჯები შრომის ანაზღაურება 541.0 541.0 0.0 260.0 260.0 0.0 260.0 260.0 0.0 186.0 186.0 0.0 49 ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა სახსრები 74.0 74.0 0.0 2,457,218.7 2,457,218.7 0.0 1,646,118.7 1,646,118.7 0.0 პროცენტი 550,000.0 550,000.0 0.0 გრანტები 1,021,473.7 1,021,473.7 0.0 სხვა ხარჯები 74,645.0 74,645.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 31,100.0 31,100.0 0.0 ვალდებულებების კლება 780,000.0 780,000.0 0.0 1,015,000.0 1,015,000.0 0.0 290,000.0 290,000.0 0.0 კოდი დასახელება საქონელი და მომსახურება 58 00 საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები ხარჯები 58 01 საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა ხარჯები პროცენტი ვალდებულებების კლება 58 02 საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა ხარჯები პროცენტი ვალდებულებების კლება 58 03 საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობიდან გამომდინარე ვალდებულებები ხარჯები გრანტები 58 04 ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები ხარჯები გრანტები 58 04 01 ავტონომიური რესპუბლიკებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები ხარჯები გრანტები 58 04 02 ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები ხარჯები გრანტები 58 05 საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი ხარჯები სხვა ხარჯები 58 06 საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი ხარჯები სხვა ხარჯები 58 07 წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი 58 08 საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი ვალდებულებების კლება 290,000.0 290,000.0 0.0 725,000.0 725,000.0 0.0 295,000.0 295,000.0 0.0 260,000.0 260,000.0 0.0 260,000.0 260,000.0 0.0 35,000.0 35,000.0 0.0 17,000.0 17,000.0 0.0 17,000.0 17,000.0 0.0 17,000.0 17,000.0 0.0 720,000.0 720,000.0 0.0 720,000.0 720,000.0 0.0 720,000.0 720,000.0 0.0 8,000.0 8,000.0 0.0 8,000.0 8,000.0 0.0 8,000.0 8,000.0 0.0 712,000.0 712,000.0 0.0 712,000.0 712,000.0 0.0 712,000.0 712,000.0 0.0 5,000.0 5,000.0 0.0 5,000.0 5,000.0 0.0 5,000.0 5,000.0 0.0 50,000.0 50,000.0 0.0 50,000.0 50,000.0 0.0 50,000.0 50,000.0 0.0 20,000.0 20,000.0 0.0 20,000.0 20,000.0 0.0 260,000.0 260,000.0 0.0 50 კოდი დასახელება ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა სახსრები პროექტების ფონდი ხარჯები გრანტები 58 09 მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი ხარჯები გრანტები 58 10 საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებისათვის დაწესებული ერთდროული ფულადი პრემიების გაცემის ფინანსური უზრუნველყოფა ხარჯები სხვა ხარჯები 58 11 საერთაშორისო ორგანიზაციებთან არსებული ხელშეკრულებების ფარგლებში ქართული მხარის ვალდებულებების დაფარვა ხარჯები სხვა ხარჯები 58 12 დონორების მიერ დაფინანსებული საერთო სახელმწიფოებრივი გადასახდელები ხარჯები გრანტები სხვა ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 58 12 01 ორმხრივი, რეგიონალური და რეგიონთაშორისი პროექტები (GIZ) ხარჯები სხვა ხარჯები 58 12 02 KfW-ის ადგილობრივი ოფისის საოპერაციო ხარჯების თანადაფინანსება (KfW) ხარჯები სხვა ხარჯები 58 12 03 ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (III ფაზა) (EU, KfW) ხარჯები გრანტები სხვა ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 58 12 04 KfW - ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია - IV ფაზა (KfW) ხარჯები 260,000.0 260,000.0 0.0 260,000.0 260,000.0 0.0 20,000.0 20,000.0 0.0 20,000.0 20,000.0 0.0 20,000.0 20,000.0 0.0 200.0 200.0 0.0 200.0 200.0 0.0 200.0 200.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 54,018.7 54,018.7 0.0 22,918.7 22,918.7 0.0 4,473.7 4,473.7 0.0 18,445.0 18,445.0 0.0 31,100.0 31,100.0 0.0 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 0.0 20.0 20.0 0.0 20.0 20.0 0.0 20.0 20.0 0.0 19,415.0 19,415.0 0.0 9,415.0 9,415.0 0.0 2,400.0 2,400.0 0.0 7,015.0 7,015.0 0.0 10,000.0 10,000.0 0.0 21,473.7 21,473.7 0.0 11,373.7 11,373.7 0.0 გრანტები 2,073.7 2,073.7 0.0 სხვა ხარჯები 9,300.0 9,300.0 0.0 10,100.0 10,100.0 0.0 4,000.0 4,000.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 58 12 05 აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD) 58 12 06 ბათუმის ავტობუსების პროექტი (E5P, EBRD) ფინანსური აქტივების ზრდა ხარჯები 4,000.0 4,000.0 0.0 9,100.0 9,100.0 0.0 2,100.0 2,100.0 0.0 51 კოდი დასახელება სხვა ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 59 00 სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური ხარჯები 2,100.0 2,100.0 0.0 7,000.0 7,000.0 0.0 1,180.0 0.0 1,180.0 1,172.0 0.0 1,172.0 990.0 0.0 990.0 საქონელი და მომსახურება 130.0 0.0 130.0 გრანტები 46.0 0.0 46.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2.0 0.0 2.0 სხვა ხარჯები 4.0 0.0 4.0 8.0 0.0 8.0 10,257.0 0.0 10,257.0 9,947.0 0.0 9,947.0 შრომის ანაზღაურება 4,389.0 0.0 4,389.0 საქონელი და მომსახურება 2,669.0 0.0 2,669.0 გრანტები 253.0 0.0 253.0 სსიპ - საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - "საქპატენტი" ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 72.0 0.0 72.0 სხვა ხარჯები 2,564.0 0.0 2,564.0 280.0 0.0 280.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება 64 00 მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 63 00 ცენტრალური ბიუჯეტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა სახსრები 30.0 0.0 30.0 5,728.0 0.0 5,728.0 5,618.0 0.0 5,618.0 შრომის ანაზღაურება 2,828.0 0.0 2,828.0 საქონელი და მომსახურება 960.0 0.0 960.0 გრანტები 600.0 0.0 600.0 სოციალური უზრუნველყოფა 25.0 0.0 25.0 სხვა ხარჯები 1,205.0 0.0 1,205.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 100.0 0.0 100.0 ვალდებულებების კლება 10.0 0.0 10.0 სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო ხარჯები 52
დანართი
6 o6gefi04or lsjr6cr6gq,ob 2018 $q,ob brbCqAft)Ec) bogpgoor 6rbltr\36ryq,o J6o6t6r0gbob 0obrqreryr63q,o Egqpg6gbot r qgo obqgo3rger6gbol, tsgbrbgb (Jt6a6t6,:foqo 0o3yj1)ob ps6st6oto) o$oqrolro 2017 ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამების მოსალოდნელი შედეგები და ინდიკატორები ხელმისაწვდომი ხარისხიანი ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა ათას ლარებში კოდი დასახელება 2018 წლის პროექტი მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 2019 წლის პროგნოზი 2020 წლის პროგნოზი 2021 წლის პროგნოზი 35 02 მოსახლეობის სოციალური დაცვა 2,463,200.0 2,463,200.0 - 2,591,000.0 2,790,000.0 2,890,000.0 35 03 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა 982,770.0 982,770.0 - 990,000.0 1,000,000.0 1,010,000.0 29 03 ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 66,300.0 54,600.0 11,700.0 66,300.0 66,300.0 66,300.0 53,530.0 52,530.0 1,000.0 51,000.0 51,000.0 51,000.0 25,000.0 25,000.0 - 20,000.0 20,000.0 20,000.0 5,200.0 5,200.0 - 5,200.0 5,200.0 5,200.0 3,720.0 3,650.0 70.0 3,720.0 3,720.0 3,720.0 3,500.0 3,500.0 - 4,000.0 4,000.0 4,000.0 260.0 260.0 - 260.0 260.0 260.0 3,603,480.0 3,590,710.0 12,770.0 3,731,480.0 3,940,480.0 4,050,480.0 35 01 35 04 54 00 30 04 35 05 57 00 შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემისა და საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით უზრუნველყოფა შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი სულ 2 მოსახლეობის სოციალური დაცვა (35 02) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო მოქალაქეთათვის კანონმდებლობით გარანტირებული სოციალურ-ეკონომიკური უფლებების რეალიზაცია, მიზნობრივი სოციალური ჯგუფების მატერიალური მდგომარეობის შემსუბუქება და შშმ პირთა (მათ შორის ბავშვთა), ხანდაზმულთა და მზრუნველობას მოკლებულ, სოციალურად დაუცველ, მიუსაფარ და მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფ ბავშვთა ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და საზოგადოებაში ინტეგრაცია, რომელთა უზრუნველყოფაც ხორციელდება პრევენციული, სარეაბილიტაციო, ალტერნატიული, ოჯახის გასაძლიერებელი მომსახურებებით და დამხმარე საშუალებებით; საპენსიო ასაკის მოსახლეობის პენსიით (ქალები 60 წელი, მამაკაცები 65 წელი) და სპეციფიკური კატეგორიების (ძალოვანი სტრუქტურების, პროკურატურის, სამოქალაქო ავიაციის, პარლამენტის ყოფილი წევრების, უმაღლესი რანგის დიპლომატების და სხვა) სახელმწიფო კომპენსაციით უზრუნველყოფა; შშმ პირთა (მათ შორის ბავშვთა), ხანდაზმულთა და მზრუნველობას მოკლებულ, სოციალურად დაუცველ, მიუსაფარ და მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფ ბავშვთა ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და საზოგადოებაში ინტეგრაცია; სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისათვის საარსებო შემწეობების, მიზნობრივი ჯგუფებისთვის სოციალური პაკეტის, ლტოლვილთა-დევნილთა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა შემწეობების, რეინტეგრაციის შემწეობის, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის ფულადი ბენეფიტების, ორსულობის და მშობიარობის, ბავშვის მოვლის, ასევე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო დახმარების გაცემა, ასევე შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დასაქმებულის ჯანმთელობისათვის ვნების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება; მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პენსიონერებისათვის/სოციალური პაკეტის მიმღებთათვის დანამატის დაფინანსება პენსიის/სოციალური პაკეტის 20%-ის ოდენობით. ასევე, სამედიცინო პერსონალის დანამატების დაფინანსება - ექიმისთვის პენსიის ორმაგი ოდენობით, ექთნისთვის - პენსიის ერთმაგი ოდენობით. მაღალმთიან დასახლებაში მოხმარებული ელექტროენერგიის ყოველთვიური საფასურის 50 პროცენტის ანაზღაურება მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრები აბონენტებისთვის (საყოფაცხოვრებო მომხმარებლებისთვის), მაგრამ არაუმეტეს მოხმარებული 100 კვტ სთ ელექტროენერგიის საფასურისა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი მოქალაქეთათვის კანონმდებლობით გარანტირებული და რეალიზებული სოციალურ-ეკონომიკური უფლებები; მოწყვლადი ჯგუფების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, დეინსტიტუციონალიზაცია, 3 პრევენცია; შშმ პირთა უწყვეტი ფინანსური მხარდაჭერა; ოჯახების გაძლიერება, ალტერნატიული სერვისების განვითარება და მათი ხელმისაწვდომობის გაზრდა. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - კანონით განსაზღვრული ბენეფიციარები და მიზნობრივი სოციალური ჯგუფები დროულად იღებენ პენსიას/კომპენსაციას, საარსებო შემწეობას, სოცილაურ პაკეტს და სხვა მიზნობრივ დახმარებას; მიზნობრივი მაჩვენებელი - კანონით განსაზღვრული ბენეფიციარები და მიზნობრივი სოციალური ჯგუფები დროულად იღებენ პენსიას/კომპენსაციას, საარსებო შემწეობას, სოცილაურ პაკეტს და სხვა მიზნობრივ დახმარებას; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%; შესაძლო რისკები - ნაკლები მიმართვიანობა 2. საბაზისო მაჩვენებელი - „სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის“ პროგრამის ქვეპროგრამებში ჩართული ბენეფიცაირების რაოდენობა - 10140; მიზნობრივი მაჩვენებელი - „სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის“ პროგრამის ქვეპროგრამებში ჩართული ბენეფიცაირების რაოდენობა - 17780; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5-10%; შესაძლო რისკები - სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფა (35 02 01) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო საპენსიო ასაკის მოსახლეობის პენსიით (ქალები 60 წელი, მამაკაცები 65 წელი) და სპეციფიკური კატეგორიების (ძალოვანი სტრუქტურების, პროკურატურის, სამოქალაქო ავიაციის, პარლამენტის ყოფილი წევრების, უმაღლესი რანგის დიპლომატების და სხვა) სახელმწიფო კომპენსაციით უზრუნველყოფა; მოქალაქეთათვის კანონმდებლობით გარანტირებული სოციალურ-ეკონომიკური უფლებების რეალიზაცია. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი საპენსიო ასაკის მოსახლეობა და სპეციფიური კატეგორიები უზრუნველყოფილია პენსიით და სახელმწიფო კომპენსაციით. 4 შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - კანონით განსაზღვრული ბენეფიციარები უზრუნველყოფილნი არიან პენსიით და გაცემა ხდება დროულად (მიმღებთა რაოდენობა ჯამურად 721.2 პირი, მათ შორის 209.7 მამაკაცი,511.4 - ქალი ); მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნდება პენსიის დროულად გაცემის მაჩვენებელი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%; შესაძლო რისკები - ნაკლები მიმართვიანობა 2. საბაზისო მაჩვენებელი - კანონით განსაზღვრული ბენეფიციარები უზრუნველყოფილნი არიან კომპენსაციით და გაცემა ხდება დროულად (მიმღებთა რაოდენობა 21.3 პირი, მათ შორის 16.9 მამაკაცი, 4.3 - ქალი ); მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნდება კომპენსაციის დროულად გაცემის მაჩვენებელი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%; შესაძლო რისკები - ნაკლები მიმართვიანობა მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარება (35 02 02) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო მიზნობრივი სოციალური ჯგუფების მატერიალური მდგომარეობის შემსუბუქების მიზნით სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისათვის საარსებო შემწეობების, მიზნობრივი ჯგუფებისთვის სოციალური პაკეტის, ლტოლვილთადევნილთა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა შემწეობების, რეინტეგრაციის შემწეობის, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის ფულადი ბენეფიტების, ორსულობის და მშობიარობის, ბავშვის მოვლის, ასევე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო დახმარების გაცემა; შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დასაქმებულის ჯანმთელობისათვის ვნების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები მიზნობრივი სოციალური ჯგუფებისათვის სოციალური ტრანსფერის გაცემა. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - სიღატაკის ზღვარს მიღმა მყოფი ოჯახები უზრუნველყოფილნი არიან სოციალური დახმარებით და გაცემა ხდება დროულად (მიმღებთა რაოდენობა 431.0 პირი, მათ შორის პენსიონერთა, შშმ პირთა და ბავშვთა რაოდენობა 50%); 5 მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნდება დახმარებების დროულად გაცემის მაჩვენებელი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%; შესაძლო რისკები - ნაკლები მიმართვიანობა 2. საბაზისო მაჩვენებელი - მიზნობრივი ჯგუფები უზრუნველყოფილნი არიან სოციალური პაკეტით და გაცემა ხდება დროულად (მიმღებთა რაოდენობა 167.0 მათ შორის, 62.4% მამაკაცი, 37.6% - ქალი); მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნდება სოციალური პაკეტის დროულად გაცემის მაჩვენებელი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%; შესაძლო რისკები - ნაკლები მიმართვიანობა 3. საბაზისო მაჩვენებელი - დევნილი, ლტოლვილი და ჰუმანიტარული სტატუსი მქონე პირები უზრუნველყოფილნი არიან შემწეობით და გაცემა ხდება დროულად (მიმღები სულ 230404 მათ შორის 50.5% მამაკაცი, 49.5% ქალი); მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნდება სოციალური პაკეტის დროულად გაცემის მაჩვენებელი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%; შესაძლო რისკები - ნაკლები მიმართვიანობა 4. საბაზისო მაჩვენებელი - სპეციალიზებული დაწესებულებიდან ბავშვის ოჯახში დაბრუნების შემდეგ ბიოლოგიური ოჯახები უზრუნველყოფილნი არიან რეინტეგრაციის შემწეობით და გაცემა ხდება დროულად (რეინტეგრაციის შემწეობის მიმღებთა რაოდენობა - 438); მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნდება რეინტეგრაციის შემწეობის დროულად გაცემის მაჩვენებელი (დაახლოებით 500); ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - ბიოლოგიური ოჯახების არასაკმარისი მზაობა, არაკეთილსაიმედო ოჯახური გარემო ბავშვისთვის 5. საბაზისო მაჩვენებელი - ოჯახები უზრუნველყოფილნი არიან დახმარებით და გაცემა ხდება დროულად (11.0 ათასამდე ბენეფიციარი); მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნდება დახმარების დროულად გაცემის მაჩვენებელი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%; შესაძლო რისკები - ნაკლები მიმართვიანობა, შობადობის კლება 6. საბაზისო მაჩვენებელი - დასაქმებული ქალები უზრუნველყოფილნი არიან დახმარებით და გაცემა ხდება დროულად (მიმღები 1125 პირი); მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნდება დახმარების დროულად გაცემის მაჩვენებელი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%; 6 შესაძლო რისკები - ნაკლები მიმართვიანობა, პროგრამის ცვლილება 7. საბაზისო მაჩვენებელი - შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დაზარალებული პირები უზრუნველყოფილნი არიან ზიანის ანაზღაურების დახმარებით და გაცემა ხდება დროულად (მიმღები 1031 პირი); მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნდება დახმარების დროულად გაცემის მაჩვენებელი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%; შესაძლო რისკები - ნაკლები მიმართვიანობა 8. საბაზისო მაჩვენებელი - სხვადასხვა სოციალური კატეგორიები უზრუნველყოფილნი არიან საყოფაცხოვრებო სუბსიდიით და გაცემა ხდება დროულად (მიმღებთა რაოდენობა 27851 პირი); მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნდება დახმარების დროულად გაცემის მაჩვენებელი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%; შესაძლო რისკები - ნაკლები მიმართვიანობა 9. საბაზისო მაჩვენებელი - მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანები უზრუნველყოფილნი არიან ფულადი დახმარებით (1210 პირი); მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნდება გასაცემლით უზრუნველყოფის მაჩვენებელი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2% სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა (35 02 03) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო პროგრამის მიზანია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა (მათ შორის, ბავშვთა), ხანდაზმულთა და ოჯახურ მზრუნველობას მოკლებულ, სოციალურად დაუცველ, მიუსაფარ და მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფ ბავშვთა ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და საზოგადოებაში ინტეგრაცია, ასევე კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების გადაუდებელი დახმარება. სოციალური სერვისებით და პროდუქტებით მიზნობრივი ჯგუფების უზრუნველყოფა 1. საბაზისო მაჩვენებელი - სოციალური სერვისებით და პროდუქტებით უზრუნველყოფილია 10140 ბენეფიციარი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სოციალური სერვისებით და პროდუქტებით უზრუნველყოფილია 14090 ბენეფიციარი; 7 ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5-10%; შესაძლო რისკები - სერვისის მიმწოდებელთა რესურსის ნაკლებობა სოციალური შეღავათები მაღალმთიან დასახლებაში (35 02 04) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული შემდეგი შეღავათების დაფინანსება: მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პენსიონერებისათვის დანამატი პენსიის 20%-ის ოდენობით; სოციალური პაკეტის მიმღებთათვის დანამატი სოციალური პაკეტის 20%-ის ოდენობით; დანამატი, მაღალმთიან დასახლებაში მდებარე, სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებულ და მის მართვაში არსებულ სამედიცინო დაწესებულებაში დასაქმებულ სამედიცინო პერსონალზე (ექიმისთვის პენსიის ორმაგი ოდენობით, ექთნისთვის - პენსიის ერთმაგი ოდენობით). ასევე, განხორციელდება აბონენტის (საყოფაცხოვრებო მომხმარებლის) მიერ მაღალმთიან დასახლებაში მოხმარებული ელექტროენერგიის ყოველთვიური საფასურის 50 პროცენტის ანაზღაურება (არაუმეტეს მოხმარებული 100 კვტ.სთ ელექტროენერგიის საფასურისა). პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი გაუმჯობესდება მაღალმთიან დასახლებებში მცხოვრები ოჯახების სოციალური მდგომარეობა, მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრები პენსიონერები/სოციალური პაკეტის მიმღები პირები მიიღებენ სახელმწიფო გასაცემელს გაზრდილი ოდენობით. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პენსიონერები/სოციალური პაკეტის მიმღები პირები უზრუნველყოფილნი არიან დანამატით და გაცემა ხდება დროულად; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნდება დანამატის დროულად გაცემის მაჩვენებელი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2% მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა (35 03) პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო; სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი; სსიპ --საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმრების ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე მოსახლეობის ფინანსური და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდა; დაავადებათა პრევენციის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის საფრთხეებისათვის მზადყოფნის და საპასუხო 8 რეაგირების უზრუნველყოფა; გეგმური ამბულატორიული, გადაუდებელი ამბულატორიული და სტაციონარული, გეგმური ქირურგიული მომსახურება, ქიმიო, ჰორმონო და სხივური თერაპია. მშობიარობისა და საკეისრო კვეთის სერვისების დაფინანსება. ბენეფიციართა გარკვეული ჯუფების (სოციალურად დაუცველი, საპენსიო ასაკი, ვეტერანები) შესაბამისი მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება და გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა პრევენცია; იმუნიზაცია, დაავადებათა ადრეული გამოვლენისა და სკრინინგის ხელშეწყობა, ასევე, ისეთი გადამდები დაავადებების, როგორიცაა ტუბერკულოზი, მალარია, ვირუსული ჰეპატიტები, აივ-ინფექცია, სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების გავრცელების კონტროლი; ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე მოსახლეობის ამბულატორიული და სტციონარული სპეციალიზებული დახმარებით უზრუნველყოფა; დიაბეტით დაავადებული პაციენტების მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება; თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებული პაციენტების დიალიზით, თირკმლის ტრანსპლანტაციითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; ინკურაბელური პაციენტების მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; იშვიათი დაავადებების მქონე პაციენტთა მკურნალობითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; სასწრაფო სამედიცინო დახმარების, სამედიცინო ტრანსპორტირებისა და სოფლად ამბულატორიული მომსახურებით უზრუნველყოფა; რეფერალური დახმარების უზრუნველყოფა; სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება; დონორების მიერ დაფინანსებული მიმდინარე პროგრამების ეტაპობრივად სახელმწიფოს ვალდებულებებში ასახვა; საექიმო სპეციალობის მაძიებელთა დიპლომისშემდგომი/სარეზიდენტო მზადების დაფინანსება მაღალმთიანი და საზღვრისპირა მუნიციპალიტეტებისათვის დეფიციტურ და პრიორიტეტულ საექიმო სპეციალობებში. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურებით უნივერსალური მოცვა; სიკვდილიანობის მაჩვენებლის შემცირება; საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 1000 მოსახლეზე- 13.2; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სიკვდილიანობის მაჩვენებლის შემცირება 0,5%-ით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - მოსახლეობის დაბერება და დემოგრაფიული თავისებურებები 9 2. საბაზისო მაჩვენებელი - 1 წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილიანობა 1000 ცოცხლადშობილზე -8.6; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სიკვდილიანობის მაჩვენებლის შემცირება 0,5%-ით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - ინფექციური დაავადებების გაუთვალისწინებელი ეპიდემია 3. საბაზისო მაჩვენებელი - დედათა სიკვდილიანობა 100 000 ცოცხლადშობილზე - 32.2; მიზნობრივი მაჩვენებელი - დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებლის შემცირება5%-ით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - ინფექციური დაავადებების გაუთვალისწინებელი ეპიდემია მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა (35 03 01) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე მოსახლეობის ფინანსური და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით, გეგმური ამბულატორიული, გადაუდებელი ამბულატორიული და სტაციონარული, გეგმური ქირურგიული მომსახურება, ქიმიო, ჰორმონო და სხივური თერაპია; მშობიარობისა და საკეისრო კვეთის სერვისები; ბენეფიციართა გარკვეული ჯუფების (სოციალურად დაუცველი, საპენსიო ასაკი, ვეტერანები და სხვათა) შესაბამისი მედიკამენტებით უზრუნველყოფა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი თავიდან აცილებადი შემთხვევების შემცირების ხარჯზე სიკვდილიანობის მაჩვენებლების შემცირება; სახელმწიფოს მიერ მიღწეულია უნივერსალური მოცვა, ხოლო მოსახლეობის ჯგუფები უზრუნველყოფილნი არიან შესაბამისი სამედიცინო მომსახურებით. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 1000 მოსახლეზე - 13.2; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სიკვდილიანობის მაჩვენებლის შემცირება 0,5%-ით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - მოსახლეობის დაბერება და დემოგრაფიული თავისებურებები 2. საბაზისო მაჩვენებელი - მოსახლეობის დაბერება და დემოგრაფიული თავისებურებები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სიკვდილიანობის მაჩვენებლის შემცირება 0,5%-ით; 10 ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - ინფექციური დაავადებების გაუთვალისწინებელი ეპიდემია 3. საბაზისო მაჩვენებელი - დედათა სიკვდილიანობა 100 000 ცოცხლადშობილზე - 32.2; მიზნობრივი მაჩვენებელი - დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებლის შემცირება5%-ით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - ინფექციური დაავადებების გაუთვალისწინებელი ეპიდემია 4. საბაზისო მაჩვენებელი - გეგმურ ამბულატორიულ მომსახურების მოცვის ზრდა: 1 სულ მოსახლეზე გეგმური მიმართვების რაოდენობა - 3; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მიმართვიანობის გაზრდა 0,5%-ით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - მოსახლეობის ცნობიერების დაბალი დონე; სამედიცინო დაწესებულებების მხრიდან სერვისის მიწოდების ორგანიზაციული ხარვეზები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა (35 03 02) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო; სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობის, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების და გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის მიზნით, იმუნიზაციის, დაავადებათა ადრეული გამოვლენისა და სკრინინგის ხელშეწყობა, აგრეთვე ისეთი გადამდები დაავადებების, როგორიცაა ტუბერკულოზი, მალარია, ვირუსული ჰეპატიტები, აივინფექცია, სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების გავრცელების კონტროლი და მოსახლეობაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ღონისძიებების განხორციელება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი გადამდები და არაგადამდები დაავადებებით სიკვდილიანობისა და ავადობის შემცირება; დედათა და ბავშვთა სიკვდილიანობის შემცირება; ტუბერკულოზით, აივ–ინფექცია/შიდსით და სხვა სოციალურად საშიში დაავადებებით ავადობის შემცირება და ეპიდზედამხედველობის სისტემის გაუმჯობესება; ვაქცინებით მართვადი ინფექციებით გამოწვეული ავადობის შემცირება; 11 C ჰეპატიტის გავრცელების შემცირება. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - დედათა სიკვდილიანობა 100 000 ცოცხლადშობილზე - 32.2; მიზნობრივი მაჩვენებელი - დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებლის შემცირება5%-ით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - ინფექციური დაავადებების გაუთვალისწინებელი ეპიდემია 2. საბაზისო მაჩვენებელი - ტუბერკულოზის პრევალენტობის საბაზისო მაჩვენებელი 96:100000 მოსახლეზე; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ტუბერკულოზის პრევალენტობის მაჩვენებლის შემცირება წინა წელთან შედარებით 5%; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - პაციენტთა დამყოლობის დაბალი მაჩვენებელი 3. საბაზისო მაჩვენებელი - C ჰეპატიტის აქტიური დაავადების პრევალენტობა მოზრდილთა შორის 5%; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებლის შემცირება 15% წინა წელთან შედარებით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - პაციენტთა მკურნალობაზე დამყოლობის დაბალი მაჩვენებელი დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი (35 03 02 01) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი დაავადებათა ადრეული გამოვლენის და გავრცელების შეზღუდვა; ძუძუს, საშვილოსნოს ყელის, კოლორექტული და პროსტატის კიბოს სკრინინგი (ძუძუს კიბოს სკრინინგი 40-დან 70 წლის ჩათვლით ასაკის ქალებში, საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი - 25-დან 60 წლის ჩათვლით ასაკის ქალებში და მსხვილი ნაწლავის კიბოს სკრინინგი - 50-დან 70 წლის ჩათვლით ორივე სქესისათვის, 50-70 წლის ასაკის მამაკაცებში სპეციფიკურ ანტინგენზე გამოკვლევა პროსტატის კიბოს ადრეული დიაგნოსტიკის მიზნით); საშვილოსნოს ყელის ორგანიზებული სკრინინგი (გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მასშტაბით); 1-დან 6 წლამდე ასაკის ბავშვთა მსუბუქი და საშუალო ხარისხის მენტალური განვითარების დარღვევების პრევენცია, ადრეული დიაგნოსტიკა და გონებრივი ჩამორჩენილობის პროფილაქტიკა; ეპილეფსიის დიაგნოსტიკა და ზედამხედველობა; 12 დღენაკლულთა რეტინოპათიის სკრინინგის საპილოტე, დღენაკლულთა სიბრმავის პროფილაქტიკა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი დაავადებათა ადრეული გამოვლენისა და გავრცელების პრევენციის ღონისძიებების გაუმჯობესება; სხვადასხვა ლოკალიზაციის კიბოს ადრეულ სტადიაზე გამოვლენის მაჩვენებლების გაუმჯობესება; საშვილოსნოს ყელის კიბოს ადრეულ სტადიაზე გამოვლენის მაჩვენებლის გაზრდა, სოფლის ექიმების აქტიური ჩართულობის (Pap-ტესტის აღება) და მოსახლეობის ინფორმირებულობის დონის ამაღლების გზით სკრინინგული კვლევით მოცვის მაჩვენებლის გაუმჯობესება, მონიტორინგის სისტემის სრულყოფა; ბავშვთა ასაკის მენტალური დარღვევების ადრეული გამოვლენა და სერვისზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; ეპილეფსიის დიაგნოსტიკის და სერვისზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება; დღენაკლულთა რეტინოპათიის ადრეული გამოვლენა და მკურნალობის სქემებში დროული ჩართვა. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - საპროგნოზო რაოდენობებთან შედარებით კიბოს სკრინინგული კვლევების შესრულების მაჩვენებლები:ძუძუს კიბოს სკრინინგი -99.5%; საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი - 97,3%; პროსტატის კიბოს სკრინინგი - 100%; კოლორექტალური კიბოს სკრინინგი - 97,5%; მიზნობრივი მაჩვენებელი - კიბოს ახლად გამოვლენილ შემთხვევებში მე–4 და მე–3 სტადიაზე გამოვლენილი შემთხვევების წილის შემცირება 3% (2017 წლის მონაცემებთან შედარებით); ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2-3%; შესაძლო რისკები - მოსახლეობის დაბალი ცნობიერება კიბოს სკრინინგის სარგებლის შესახებ; არასაკმარისი მატერიალურ-ტექნიკური აღჭურვილობა; შესაბამისი კვალიფიციური სამედიცინო პერსონალის სიმცირე 2. საბაზისო მაჩვენებელი - საშვილოსნოს ყელის ორგანიზებული სკრინინგი-გურჯაანის მუნიციპალიტეტში გამოკვლეულ ბენეფიციართა რაოდენობა - 1122; კოლპოსკოპიული გამოკვლევების რაოდენობა - 187; საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი (Pap–ტესტი) - 94.0%, კოლპოსკოპია - 96.9%; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მიზნობრივი პოპულაციის მოცვის მაჩვენებელი - 30%; საშვილოსნოს ყელის კიბოს ახლად გამოვლენილ შემთხვევებში მე–4 და მე–3 სტადიაზე გამოვლენილი შემთხვევები შეადგენს არაუმეტეს 20%-ს; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 4%; შესაძლო რისკები - მოსახლეობის დაბალი ცნობიერება კიბოს სკრინინგის სარგებლის შესახებ; არასაკმარისი მატერიალურ-ტექნიკური აღჭურვილობა; შესაბამისი უნარ-ჩვევების მქონე სამედიცინო პერსონალის სიმცირე 13 3. საბაზისო მაჩვენებელი - 1-დან 6 წლამდე ასაკის ბავშვთა ასაკის მსუბუქი და საშუალო ხარისხის მენტალური განვითარების დარღვევების პრევენციის შესრულების მაჩვენებელი საპროგნოზო რაოდენობასთან მიმართებაში - 99,8%; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სერვისის ხელმისაწვდომობა უზრუნველყოფილია ქ.თბილისის და დამატებით 1 ქალაქის მასშტაბით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3-5%; შესაძლო რისკები - რეგიონების დაბალი ჩართულობა; არასაკმარისი მატერიალურ-ტექნიკური აღჭურვილობა; კვალიფიციური ადამიანური რესურსის სიმწირე 4. საბაზისო მაჩვენებელი - ეპილეფსიის დიაგნოსტიკა და ზედამხედველობა- გამოკვლეულ ბენეფიციართა რაოდენობა 2625 ბენეფიციარი, მათ შორის 45% თბილისის მაცხოვრებელი, ხოლო სხვადასხვა რეგიონებიდან - 55%; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სერვისის ხელმისაწვდომობა უზრუნველყოფილია თბილისის და ქუთაისის (პილოტი) მასშტაბით; ახლად გამოვლენილი ეპილეფსიის საეჭვო და წარსულში ეპილეფსიის დიაგნოზის მქონე პაციენტთა 6%-ს ჩაუტარდა დიაგნოზის გადამოწმება(დადასტურება ან უარყოფა) ხარისხიანი მკურნალობის უზრუნველყოფის მიზნით. ეპილეფსიის ეროვნული რეგისტრი დაინერგა ქვეყნის მასშტაბით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3%; შესაძლო რისკები - რეგიონების დაბალი ჩართულობა არასაკმარისი მატერიალურ-ტექნიკური აღჭურვილობა; კვალიფიციური ადამიანური რესურსების ნაკლებობა 5. საბაზისო მაჩვენებელი - დღენაკლულთა რეტინოპათიის სკრინინგის საპილოტე პროექტი ქ. თბილისის და დამატებით 1 ქალაქის მასშტაბით დაბადებული და რეფერირებული დღენაკლული ახალშობილების 100%-ის გამოკვლევა რეტინოპათიის დიაგნოსტირების მიზნით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1-2%; შესაძლო რისკები - ტექნიკური მიზეზი იმუნიზაცია (35 03 02 02) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი მოსახლეობის დაცვის და შესაბამისი მარაგების შექმნის მიზნით, ვაქცინების (მათ შორის აივ-ინფექცია/შიდსით და C ჰეპატიტით დაავადებული პირებისათვის B ჰეპატიტის საწინააღმდეგო ვაქცინაციისათვის) და ასაცრელი მასალების (შპრიცებისა და უსაფრთხო ყუთების) შესყიდვა; 14 სპეციფიკური (ბოტულიზმის, დიფტერიის, ტეტანუსის, გველის შხამის საწინააღმდეგო) შრატების და ყვითელი ცხელების საწინააღმდეგო ვაქცინების სტრატეგიული მარაგის შესყიდვა; ანტირაბიული სამკურნალო საშუალებებით უზრუნველყოფა; გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინის შესყიდვა; ვაქცინების, ანტირაბიული სამკურნალო საშუალებების, სპეციფიკური შრატებისა და ასაცრელი მასალების (შპრიცებისა და უსაფრთხო ყუთების) მიღება, შენახვა და გაცემა-განაწილება „ცივი ჯაჭვის“ პრინციპების დაცვით ცენტრალური დონიდან რეგიონულ/რაიონულ ადმინისტრაციულ ერთეულებამდე; წითელას მასიური გავრცელების პრევენციისა და გლობალური ელიმინაციის სტრატეგიით განსაზღვრული ღონისძიებების ფარგლებში, მოსახლეობის არაიმუნურ ან არასრულად იმუნიზებულ ფენებში ეპიდჩვენებით იმუნოპროფილაქტიკის წარმოება, გრიპის საწინააღმდეგო სეზონურ ვაქცინაციას დაქვემდებარებული პირების აცრა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი მოსახლეობის მართვადი ინფექციებისაგან დაცვა, ვაქცინებითა და ვაქცინაციისათვის საჭირო სახარჯი მასალებით უწყვეტად უზრუნველყოფის გზით; მონიტორინგისა და ლოჯისტიკის სისტემის გაუმჯობესება. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებული ვაქცინები და ასაცრელი მასალები შესყიდულია დაგეგმილი მოცვის შესაბამისი რაოდენობით; იმუნიზაციით მიზნობრივი პოპულაციის მაქსიმალური მოცვის მაჩვენებელი - დყტ-ჰიბ-ჰეპბ -იპვ 3-95%, ოპვ 3- 95% , წწყ 1-95%, წწყ 2- 95; მიზნობრივი მაჩვენებელი - იმუნიზაციით მიზნობრივი პოპულაციის მაქსიმალური მოცვის მაჩვენებელი - დყტ-ჰიბ-ჰეპბ -იპვ 3-95%, ოპვ 3- 95% , წწყ 1-95%, წწყ 2- 95%; ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებული ვაქცინები და ასაცრელი მასალები შესყიდულია დაგეგმილი მოცვის შესაბამისი რაოდენობით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3-5%; შესაძლო რისკები - მოსახლეობის არასრული ნდობა პროგრამული ვაქცინების უსაფრთხოების მიმართ („ფასიანი“ ვაქცინა „უფასო“ ვაქცინის წინააღმდეგ); ვაქცინების გლობალურ ბაზარზე რომელიმე ვაქცინის დეფიციტი 2. საბაზისო მაჩვენებელი - სპეციფიკური შრატები და ვაქცინები შესყიდულია დაგეგმილი (1290 დოზა) რაოდენობის შესაბამისად; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სპეციფიკური შრატები და ვაქცინები შესყიდულია დაგეგმილი (ბოტულიზმზი, დიფტერიაზე , ტეტანუსზე - 130 ადამიანის სამკურნალო დოზა; გველის შრატი - 160დოზა; ყვითელი ცხელება - 15 1000დოზა) რაოდენობის შესაბამისად; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3%; შესაძლო რისკები - საერთაშორისო ბაზარზე რომელიმე ვაქცინის დეფიციტი 3. საბაზისო მაჩვენებელი - ანტირაბიული სამკურნალო საშუალებებზე უზრუნველყოფილია ხელმისაწვდომობა ქვეყნის მასშტაბით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - უზრუნველყოფილია ხელმისაწვდომობა ანტირაბიულ სამკურნალო საშუალებებზე ქვეყნის მასშტაბით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1%; შესაძლო რისკები - საერთაშორისო ბაზარზე ვაქცინის დეფიციტი 4. საბაზისო მაჩვენებელი - გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინის შესყიდვა -მაღალი რისკის ჯგუფების მიზნობრივი პოპულაცია - 25 000 ბენეფიციარი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაღალი რისკის ჯგუფების მიზნობრივი პოპულაციის (30 000 პირი) მოცვის მაჩვენებელი არანაკლებ 99%; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1-3%; შესაძლო რისკები - საერთაშორისო ბაზარზე ვაქცინის დეფიციტი; მოსახლეობის ცნობიერების დაბალი დონე 5. საბაზისო მაჩვენებელი - წითელას მასიური გავრცელების პრევენციისა და გლობალური ელიმინაციის სტრატეგიით განსაზღვრული ღონისძიებების ფარგლებში უზრუნველყოფილია ექიმისა და ექთნის მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - წითელას მასიური გავრცელების პრევენციისა და გლობალური ელიმინაციის სტრატეგიით განსაზღვრული ღონისძიებების ფარგლებში უზრუნველყოფილია ექიმისა და ექთნის მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - მოსახლეობის ცნობიერების დაბალი დონე; სამედიცინო პერსონალის მოტივაციის არარსებობა (როგორც პოზიტიური ასევე ნეგატიური) მოცვის მაღალი მაჩვენებლის მიღწევის ან რთულად მოსაზიდი პოპულაციის ვაქცინაციის მიზნით ეპიდზედამხედველობა (35 03 02 03) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი რეგიონულ და მუნიციპალურ დონეზე არსებული სჯდ ცენტრების მიერ ეპიდზედამხედველობის განხორციელება და 16 სამედიცინო სტატისტიკური სისტემის ფუნქციონირება; მუნიციპალური საზოგადოებრივი ღონისძიებების განხორციელება; ჯანდაცვის ცენტრების სამოქმედო არეალზე ეპიდზედამხედველობითი მალარიისა და სხვა ტრანსმისიური (დენგე, ზიკა, ჩიკუნგუნია, ყირიმ-კონგო, ლეიშმანიოზი და სხვა) პარაზიტული დაავადებების პრევენცია და კონტროლი; ნოზოკომიური ინფექციების ეპიდზედამხედველობა და კონტროლი; ვირუსული დიარეების კვლევა ქვეყანაში შერჩეული საყრდენი ბაზებიდან (ინფექციური პროფილის მქონე სამედიცინო დაწესებულება, რომელიც მომსახურებას უწევს 0-14 წლის ასაკის ბავშვებს), ჰოსპიტალიზებულ ბავშვთა (0-14 წლის) ფეკალური სინჯების ლაბორატორიული კვლევა როტავირუსულ, ადენოვირუსულ და ნოროვირუსულ ინფექციებზე; გრიპის სეზონური გავრცელების პრევენციის ღონისძიებების დაგეგმვა (მ.შ. გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინის შესყიდვა) და განხორციელება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი გადამდები დაავადებების დროულად გამოვლენის მაჩვენებლის გაზრდა; იმუნოპროფილაქტიკისათვის საჭირო მასალის და აღჭურვილობის აუცილებელი მარაგით უზრუნველყოფის მონიტორინგი; ლოჯისტიკისა და მონიტორინგის ეფექტური სისტემის დანერგვა; მალარიის და სხვა პარაზიტული დაავადებების პროფილაქტიკისა და კონტროლის გაუმჯობესება; ნოზოკომიური ინფექციების კონტროლი; მწვავე დიარეულ დაავადებებზე ზედამხედველობა; გრიპის ეპიდზედამხედველობის გაუმჯობესება სენტინელური მეთვალყურეობის გზით. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - -რეგიონულ და მუნიციპალურ დონეზე არსებული სჯდ ცენტრების 100%-ის მიერ ხორციელდება სამედიცინო სტატისტიკური ინფორმაციის შეგროვება და წარმოდგენა; ეპიდზედამხედველობის ერთიან სისტემაში ჩართულია და მონაწილეობს მუნიციპალური სჯდ ცენტრების 100%; -საქართველოს ყველა რაიონში არსებობს ინფრასტრუქტურა და საშუალებები ვაქცინების, შრატების და ასაცრელი მასალების ცივი ჯაჭვის პრინციპის დაცვით შენახვისა და ლოჯისტიკის უზრუნველსაყოფად; -სამოქმედო არეალზე იმუნიზაციის დაგეგმვის და სერვისის 17 მიწოდების თაობაზე ინფორმაციის წარმოდგენა ხორციელდება მუნიციპალური სჯდ ცენტრების 100%-ის მიერ; იმუნიზაციის მოდული დანერგილია სჯდ ცენტრების 100%-ში; -ეპიდზედამხედველობა წარმოებს ტუბერკულოზის კონტაქტირებულ პირთა აქტიური მოძიებისათვის (ერთ პაციენტზე - 4.0 კონტაქტი); -იმუნიზაციის სერვისის მიმწოდებელ დაწესებულებების 100%-ის შეფასება, პროგრამის ჩართვისათვის დადგენილი კრიტერიუმების დაკმაყოფილების თაობაზე; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2% 2. საბაზისო მაჩვენებელი - მალარიოგენულ ტერიტორიებზე (პოტენციურ კერებში) ინსექტიციდით დამუშავებული ტერიტორიების (საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი) პროცენტული წილი შეადგენს 95%-ს; მალარიის ადგილობრივი შემთხვევების რაოდენობა - 0; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მალარიოგენულ ტერიტორიებზე (პოტენციურ კერებში) ინსექტიციდით დამუშავებული ტერიტორიების (საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი) პროცენტული წილი შეადგენს 95%-ს; მალარიის ადგილობრივი შემთხვევების რაოდენობა - 0; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2-5%; შესაძლო რისკები - ტექნიკური მიზეზი; შესასყიდი მასალების დეფიციტი ბაზარზე 3. საბაზისო მაჩვენებელი - ნოზოკომიური ინფექციების ეპიდზედამხედველობის სენტინელური ბაზების რაოდენობა 10%ით გაზრდილია წინა წლის მაჩვენებელთან (7%) შედარებით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ნოზოკომიური ინფექციების ზედამხედველობის სენტინელური ბაზების რაოდენობა გაიზარდა 20%-ით (2017 წელთან შედარებით); განისაზღვრა ყველა კლინიკის ბაზაზე ნოზოკომიური ინფექციების გამომწვევი წამყვანი პათოგენები და მათი ანტიბიოტიკებისადმი რეზისტენტობა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - სამედიცინო დაწესებულებების დაბალი ინტერესი (ცნობიერების დაბალი დონის და პროგრამული დაფინანსების შეზღუდვის ( კონტროლი, რევიზია) რისკის გამო) ნოზოკომიური ინფექციების გამოვლენისადმი 4. საბაზისო მაჩვენებელი - მწვავე დიარეულ დაავადებებზე ზედამხედველობა (როტავირუსულ, ადენოვირუსულ და ნოროვირუსულ ინფექციებზე) დამყარებულია ქ.თბილისის არანაკლებ 2 ბავშვთა საავადმყოფოს ბაზაზე; მიზნობრივი მაჩვენებელი - -მწვავე დიარეულ დაავადებებზე ზედამხედველობა (როტავირუსულ, ადენოვირუსულ და ნოროვირუსულ ინფექციებზე) დამყარებულია ქ.თბილისის არანაკლებ 2 ბავშვთა საავადმყოფოს და დამატებით 1 ქალაქის ბაზაზე; -მიმწოდებელი დაწესებულებების მიერ მოწოდებულია ნიმუშების დაგეგმილი რაოდენობის არანაკლებ 75% როტა, ნორო და ადენოვირუსულ ინფექციებზე ლაბორატორიული დიაგნოსტიკის მიზნით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3-5%; შესაძლო რისკები - სამედიცინო დაწესებულებების დაბალი ინტერესი (ფინანსური ინტერესის არარსებობა და 18 ცნობიერების დაბალი დონის გამო) ნოზოკომიური ინფექციების გამოვლენისადმი 5. საბაზისო მაჩვენებელი - საყრდენი ბაზიდან მოწოდებული კლინიკური ნიმუშის არანაკლებ 95%-ში ჩატარებულია კონფირმაციული კვლევა გრიპის ვირუსზე; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საყრდენი ბაზიდან მოწოდებული კლინიკური ნიმუშის არანაკლებ 95%-ში ჩატარებულია კონფირმაციული კვლევა გრიპის ვირუსზე; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3-5%; შესაძლო რისკები - ტექნიკური მიზეზი უსაფრთხო სისხლი (35 03 02 04) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი დონორული სისხლის კვლევა B და C ჰეპატიტზე, აივ-ინფექცია/შიდსსა და ათაშანგზე; ხარისხის გარე კონტროლისა და მონიტორინგის უზრუნველყოფა; სისხლის უანგარო, რეგულარული დონორობის მხარდაჭერისა და მოზიდვის ეროვნული კამპანიის განხორციელება ტრანსფუზიით გადამდები ინფექციების პრევენცია. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი სისხლისა და სისხლის კომპონენტების ხარისხის კონტროლის გაუმჯობესება; უანგარო დონაციათა მაჩვენებლის გაზრდა; განახლებული დონორთა ერთიანი ელექტრონული საინფორმაციო ბაზის სისხლის ბანკებში და სამედიცინო დაწესებულებებში დანერგვა. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - პროგრამაში ჩართულ სისხლის ბანკებში დონორული სისხლის 100% კვლევა ხდება B და C ჰეპატიტზე, აივ-ინფექცია/შიდსზე (EIA მეთოდით) და სიფილისზე (TPHA ან RPR მეთოდით); მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - ქვეყანაში არ წარმოებს სისხლის ბანკების მიერ გამოყენებული ტესტ-სისტემების შესაბამისობის ვალიდაცია 19 2. საბაზისო მაჩვენებელი - -ხარისხის კონტროლის მიზნით სისხლის ბანკებიდან შერჩევითად ამოღებული 3000 ნიმუში რეტროსპექტულ ტესტირებას გადის ცენტრის ლაბორატორიაში; -საერთაშორისო აკრედიტაციის მქონე რეფერენსლაბორატორიის მიერ ხარისხის გარე კონტროლის (პროფესიული ტესტირების) ტარდება კვარტალში ერთხელ; დაინერგა განახლებული სისხლის დონორთა ერთიანი ეროვნული ელექტრონული ბაზა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სისხლის ბანკებში ჩატარებული დონორთა ლაბორატორიული კვლევების 5%-ის რეტესტირება ლუგარის რეფერალური ლაბორატორიის მიერ; პროგრამაში მონაწილე ყველა სისხლის ბანკში პროფესიული ტესტირების განხორციელება საერთაშორისო სტანდარტებით აკრედიტებულ რეფერენს ლაბორატორიის მიერ; დონორთა ერთიანი ეროვნული ელექტრონული ბაზაში ყველა სისხლის ბანკის სავალდებულო მონაწილეობა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1-3%; შესაძლო რისკები - ქვეყანაში არ წარმოებს სისხლის ბანკების მიერ გამოყენებული ტესტ-სისტემების შესაბამისობის ვალიდაცია 3. საბაზისო მაჩვენებელი - მთლიან დონაციებში უანგარო დონაციების ხვედრითი წილი - 35%; მიზნობრივი მაჩვენებელი - უანგარო დონაციების ხვედრითი წილის ზრდა 15%; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - დონაციის მნიშვნელობის შესახებ მოსახლეობის ცოდნის დაბალი დონე; საწარმოო ტრანსფუზიოლოგიასთან დაკავშირებული კომერციული ინტერესები (დონორის და სერვისის მიწოდებლის მხრიდან); აქტიური საკომუნიკაციო კამპანიისათვის საჭირო რესურსების (ფინანსური, ადამიანური, მატერიალურ-ტექნიკური) სიმწირე პროფესიულ დაავადებათა პრევენცია (35 03 02 05) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი დასაქმებული მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა პროფესიული და პროფესიით განპირობებული დაავადებების პრევენციის გზით და უსაფრთხო სამუშაო გარემოს ხელშეწყობა პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი პროფესიული დაავადებების რეგისტრაცია დარგების მიხედვით, მათი გამომწვევი მიზეზების იდენტიფიცირება და სათანადო რეკომენდაციების მომზადება არსებული სიტუაციის გასაუმჯობესებლად შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - შერჩეულ საწარმოებში განხორციელდა პროფესიული დაავადებების გამომწვევი რისკფაქტორების გამოვლენა დარგების მიხედვით; შერჩეულ საწარმოებში მიზნობრივი ჯგუფების 90%-ს ჩატარებულია 20 რეფერენს-კვლევები; თითოეული საწარმოს პროფილისა და რისკების გათვალისწინებით შემუშავებულია რეკომენდაციები და საინფორმაციო-სატრენინგო მასალა; შექმნილია პროფესიული რისკების ეპიდემიოლოგიური რუქა და განახლებულია მონაცემთა ბაზა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სამუშაო ადგილებზე არსებული პროფესიული რისკების ინვენტარიზაცია და შეფასება უზრუნველყოფილია შეფასებული საწარმოების 95%-ში; პროფესიული რისკ-ფაქტორების პირველადი პრევენციის ღონისძიებათა კომპლექსისა და მავნე ფაქტორების ექსპოზიციის დონის შემცირების რეკომენდაციები შემუშავებულია დამონიტორინგებული საწარმოების 95%-ში; დასაქმებულთა ჯანმრთელობის მონიტორინგის ოპტიმალური სქემები და სამედიცინო შემოწმების პერიოდულობა მიზნობრივი ჯგუფების მიხედვით განსაზღვრულია შემოწმებული საწარმოების 95%-ში; შეფასებული საწარმოების 95%-ის ადმინისტრაციასა და დასაქმებულებს ჩაუტარდათ სწავლება პროფესიული დაავადებების პრევენციის, პროფესიული რისკების შეფასებისა და კონტროლის მექანიზმების საკითხებზე; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5-10%; შესაძლო რისკები - დკსჯეც-ს და სერვისის მიმწოდებელ დაწესებულებას მონიტორინგის ჩატარება მხოლოდ იმ საწარმოში, რომელთა ადმინისტრაცია გამოხატავს თანხმობასა და კეთილ ნებას, მონიტორინგის განხორციელებაზე; დაწესებულებებს და დასაქმებულებს არ გააჩნიათ ინტერესი პროგრამაში მონაწილეობაზე (სამსახურის დაკარგვის შიშით); დაწესებულებების მცირე რაოდენობიდან გამომდინარე, პროგრამის ეფექტმა გავლენა ვერ მოახდინოს პროფესიული დაავადებების პრევენციაზე ინფექციური დაავადებების მართვა (35 03 02 06) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი მოსახლეობის გადამდებ დაავადებათა სტაციონარული მკურნალობის ხელმისაწვდომობის გაზრდა; ინფექციური და პარაზიტული დაავადებების მქონე ავადმყოფთა სტაციონარული სამედიცინო დახმარებით უზრუნველყოფა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ინფექციური დაავადების დიაგნოზით ჰოსპიტალიზირებულ ავადმყოფთა შორის ლეტალობის მაჩვენებლის შემცირება; ინფექციური სნეულებებით დაავადებული პირებისთვის ადეკვატური სტაციონარული მომსახურების მიწოდება. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ინფექციური დაავადების დიაგნოზით ჰოსპიტალიზებულ ავადმყოფთა შორის ლეტალობის მაჩვენებელი- 1,2%; 21 მიზნობრივი მაჩვენებელი - არ აღინიშნება საბაზისო მაჩვენებელის ზრდა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3-4%; შესაძლო რისკები - დაგვიანებული მიმართვიანობა 2. საბაზისო მაჩვენებელი - უზრუნველყოფილია პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების 100% მომსახურება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 0-1%; შესაძლო რისკები - არასრულყოფილი სტატისტიკური მონაცემები ტუბერკულოზის მართვა (35 03 02 07) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი; სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი ტუბერკულოზის ყველა სავარაუდო შემთხვევის გამოკვლევა, დაავადებულთა ამბულატორიული მომსახურება (ანტიტუბერკულოზური პრეპარატებით უზრუნველყოფა და მკურნალობა უშუალო მეთვალყურეობის ქვეშ); ლაბორატორიული მართვა; ფთიზიატრიული მომსახურება; სტაციონარული დახმარების ფარგლებში დიაგნოსტიკური, თერაპიული და ქირურგიული სენსიტიური და რეზისტენტული ფორმების მკურნალობა (მ.შ. მულტირეზისტენტული ტუბერკულოზის მკურნალობა ახალი მედიკამენტებით და მკურნალობის მონიტორინგი); ტუბერკულოზის საწინააღმდეგო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, მ.შ. პირველი რიგის ანტიტუბერკულოზური მედიკამენტების შესყიდვა; მომსახურების სრულად ანაზღაურება; ტუბერკულოზის ავადობის, სიკვდილიანობის და საზოგადოებაში ინფექციის გავრცელების შემცირება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ხანგრძლივვადიან ამბულატორიულ მკურნალობაზე პაციენტთა დამყოლობა; ტუბერკულოზის პრევალენტობის შემცირება; შემცირებული ახალი შემთხვევები; 22 ფილტვის ტუბერკულოზის ყველა ახლადგამოვლენილი შემთხვევის კონტაქტების ეპიდკვლევა სპეციალურად შემუშავებული კითხვარების საშუალებით; მგბ+ შემთხვევების ადრეული დიაგნოსტიკა, გამოვლენა და პასუხების დროული რეფერალის უზრუნველყოფა; ყველა საკვლევი ნიმუშის/ნახველის ტრანსპორტირება აღებიდან 24 საათში; პირველადი ლაბორატორიული კვლევა (ბაქტერიოსკოპიული და Gene Xpert) ნახველის აღებიდან 3 დღის ვადაში; ტუბერკულოზით დაავადებულ პაციენტთა უზრუნველყოფა ტუბერკულოზის საწინააღმდეგო პირველი და მეორე რიგის მედიკამენტებით. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ტუბერკულოზის პრევალენტობის საბაზისო მაჩვენებელი 96:100000 მოსახლეზე; დაფიქსირდა 42 ათასზე მეტი ამბულატორიული მომსახურების შემთხვევა, მომსახურება გაეწია 21 ათასზე მეტ პაციენტს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ტუბერკულოზის პრევალენტობის მაჩვენებლის შემცირება წინა წელთან შედარებით 5%; საჭირო გამოკვლებით, დიაგნოსტიკური საშუალებებითა და ხარისხიანი მედიკამენტებით პაციენტთა მოცვის ზრდა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - პაციენტთა დამყოლობის დაბალი მაჩვენებელი 2. საბაზისო მაჩვენებელი - უზრუნველყოფილია საკვლევი ნიმუშების დროული რეფერალი, მგბ+ შემთხვევების ადრეული დიაგნოსტიკა და გამოვლენა; პირველადი ლაბორატორიული კვლევა (ბაქტერიოსკოპიული და Gene Xpert) ნახველის აღებიდან 3 დღის ვადაში; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ნახველის ლაბ. კვლევა ჩატარებულია არა უგვიანეს ნახველის აღებიდან მე-3 დღეს; ყველა საკვლევი ნიმუშის ტრანსპორტირება განხორციელებულია საკვლევი მასალის აღებიდან 24 საათში; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - ლაბორატორიაში კრიტიკული შეცდომის მაჩვენებელი არ აღემატება წელიწადში 0.2%-ს; შესაძლო რისკები - ნახველის ლოჯისტიკის სისტემის გამართული ფუნქციონირება (მომსახურების მიწოდება წარმოებს შპს ,,საქართველოს ფოსტის" მიერ და არ არსებობს რისკების დაზღვევის მექანიზმი);- ლაბორატორიაში კვალიფიციური ადამიანური რესურსების შენარჩუნებისა და მოზიდვის სირთულე (მოტივაციის დაბალი დონე) 3. საბაზისო მაჩვენებელი - სტაციონარული მომსახურება გაეწია 2 106 პირს და დაფიქსირდა 99.8 ათასზე მეტი შემთხვევა; 23 მიზნობრივი მაჩვენებელი - საჭიროების მქონე პაციენტთა 100% უზრუნველყოფილია სტაციონარული მომსახურებით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 4%; შესაძლო რისკები - მატერიალურ/ტექნიკური/ადამიანური რესურსის ნაკლებობა 4. საბაზისო მაჩვენებელი - პენიტენციური დაწესებულებებისთვის ტუბერკულოზის მართვის მიზნით მედიკამენტების, სხვა სახარჯი და დამხმარე მასალების შესყიდვა და გადაცემა: არ განხორციელდა (არ იყო მოთხოვნა); მიზნობრივი მაჩვენებელი - პენიტენციური დაწესებულებები უზრუნველყოფილი იქნებიან ტუბერკულოზის მართვისთვის მედიკამენტებით, სხვა სახარჯი და დამხმარე მასალებით მოთხოვნის შესაბამისად; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 0%; შესაძლო რისკები - პენიტენციური დაწესებულებების მხრიდან მოთხოვნის ნაკლებობა 5. საბაზისო მაჩვენებელი - ამბულატორიული სექტორის ტუბსაწინააღმდეგო ერთეულებისა და პირველადი ჯანდაცვის ქსელში ტუბსაწინააღმდეგო აქტივობების ზედამხედველობა და მონიტორინგი სერვისის მიმწოდებელთა 100%-ში უზრუნველყოფილია; შესყიდული წამლებისა და პაციენტების მკურნალობისადმი სრული დამყოლობისათვის ფინანსური წახალისების შესახებ ანგარიშგება უზრუნველყოფილია 100%-ში; რეგიონის დონეზე DOT-ის დაგეგმვა და უზრუნველყოფის მონიტორინგი წარმოებს შემთხვევათა 100%-ში; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ამბულატორიული სექტორის ტუბსაწინააღმდეგო ერთეულებისა და პირველადი ჯანდაცვის ქსელში ტუბსაწინააღმდეგო აქტივობების ზედამხედველობა და მონიტორინგი სერვისის მიმწოდებელთა 100%-ში უზრუნველყოფილია; შესყიდული წამლებისა და პაციენტების მკურნალობისადმი სრული დამყოლობისათვის ფინანსური წახალისების შესახებ ანგარიშგება უზრუნველყოფილია 100%-ში; რეგიონის დონეზე DOT-ის დაგეგმვა და უზრუნველყოფის მონიტორინგი წარმოებს შემთხვევათა 100%-ში; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1%; შესაძლო რისკები - გლობალური ფონდის აქტივობების დასრულების შემდგომ მონიტორინგის და შეფასების სისტემების სრულად სახელმწიფო ვალდებულებებში ასახვა 6. საბაზისო მაჩვენებელი - ჩატარებულია ფილტვის ტუბერკულოზით დაავადებულთა კონტაქტების ეპიდკვლევა სპეციალურად შემუშავებული კითხვარების საფუძველზე; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ჩატარებულია ფილტვის ტუბერკულოზით დაავადებულთა კონტაქტების ეპიდკვლევა სპეციალურად შემუშავებული კითხვარების საფუძველზე; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - კოორდინაციის ნაკლებობა ფტიზიატრიულ და ეპიდემიოლოგიურ სამსახურებს შორის 7. საბაზისო მაჩვენებელი - ტუბერკულოზით დაავადებული პაციენტები უზრუნველყოფილნი არიან ტუბერკულოზის საწინააღმდეგო მედიკამენტებით; 24 მიზნობრივი მაჩვენებელი - მედიკამენტები შესყიდულია დაგეგმილი რაოდენობის მიხედვით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - ფარმაცევტულ ბაზარზე წამლის დეფიციტი 8. საბაზისო მაჩვენებელი - უზრუნველყოფილია ფულადი წახალისება მკურნალობაზე კარგი დამყოლობისათვის; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ხანგრძლივ ვადიან ამბულატორიულ მკურნალობაზე რეზისტენტულ პაციენტთა დამყოლობა ფულადი წახალისების გზით: პაციენტთა რაოდენობის ზრდა - 375-მდე; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - პაციენტთა ცნობიერების დაბალი დონე აივ ინფექცია/შიდსის მართვა (35 03 02 08) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო; სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი აივ-ინფექციის/შიდსის გავრცელების შეფერხება და აივ-ინფექციით/შიდსით დაავადებულთათვის მკურნალობის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა (პროგრამა არ ითვალისწინებს თანაგადახდას მოსარგებლის მხრიდან); აივ-ინფექციაზე/შიდსზე ნებაყოფლობითი კონსულტაცია და ტესტირება; აივ-ინფექცია/შიდსით დაავადებულთა ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობა; აივ-ინფექცია/შიდსის სამკურნალო პირველი რიგის და მეორე რიგის (სრული ღირებულების არა უმეტეს 25%) მედიკამენტების შესყიდვა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი მაღალი რისკის ქცევის მქონე ჯგუფების აივ-ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობითი სკრინინგით მაქსიმალური მოცვა; ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობით სრულად უზრუნველყოფა; შიდსით დაავადებულებში აივ-ინფექციასთან დაკავშირებული ლეტალობის შემცირება. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - აივ-ინფექციაზე/შიდსზე ნებაყოფლობითი კონსულტირება და გამოკვლევა სკრინინგული მეთოდებით ჩატარებულია პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში მყოფი პირების 60%-ში; აივინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობითი კონსულტირება და გამოკვლევა სკრინინგული მეთოდებით ჩატარებულია აქვთ 25 ტუბერკულოზის დიაგნოზის მქონე პაციენტების 60%-ში; აივ–ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობითი კონსულტირება და გამოკვლევა სკრინინგული მეთოდებით ჩატარებულია ინექციური ნარკოტიკების მომხმარებლების და მათი სქესობრივი პარტნიორების 5%-ში; აივ-ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობითი კონსულტირება და გამოკვლევა სკრინინგული მეთოდებით ჩატარებულია B და/ან C ჰეპატიტების მქონე პაციენტების 15 %-ში. ზემოაღნიშნული ჯგუფებისათვის აივინფექცია/შიდსზე სკრინინგული კვლევისათვის საჭირო ტესტ-სისტემების და სახარჯი მასალების უწყვეტად მიწოდება უზრუნველყოფილია; მიზნობრივი მაჩვენებელი - აივ-ინფექციაზე/შიდსზე ნებაყოფლობითი კონსულტირება და გამოკვლევა სკრინინგული მეთოდებით ჩატარებული აქვთ პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში მყოფი პირების არანაკლებ 65%-ს; აივ-ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობითი კონსულტირება და გამოკვლევა სკრინინგული მეთოდებით ჩატარებული აქვთ ტუბერკულოზის დიაგნოზის მქონე პაციენტების არანაკლებ 65 %-ს; აივ–ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობითი კონსულტირება და გამოკვლევა სკრინინგული მეთოდებით ჩატარებული აქვთ ინექციური ნარკოტიკების მომხმარებლების და მათი სქესობრივი პარტნიორების 10%-ს. აივ-ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობითი კონსულტირება და გამოკვლევა სკრინინგული მეთოდებით ჩატარებული აქვს B და/ან C ჰეპატიტების მქონე პაციენტების არანაკლებ 20%-ს ზემოაღნიშნული ჯგუფებისათვის აივ-ინფექცია/შიდსზე სკრინინგული კვლევისათვის საჭირო ტესტ-სისტემების და სახარჯი მასალების უწყვეტად მიწოდება უზრუნველყოფილია; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%; შესაძლო რისკები - ნარკომომხმარებლების მხრიდან სახელმწიფო პროგრამებში მონაწილეობის სტიგმა (კრიმინალიზაციის საფრთხე); B და C ჰეპატიტის დიაგნოზის მქონე პირების ტესტირებაზე გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის ბარიერების არსებობა; ტესტ სისტემების მომწოდებელი კომპანიის (ტენდერში გამარჯვებული) მიერ ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვნად შესრულება (მაგ.: დაგვიანება ტესტ სისტემების მოწოდებაში და ა.შ) 2. საბაზისო მაჩვენებელი - ამბულატორიული მომსახურების კომპონენტის პროგრამის ფარგლებში დაფიქსირდა აივინფექცია/შიდსით დაავადებულთა მომსახურების 46.4 ათასამდე შემთხვევა; ამბულატორიული მომსახურებით ისარგებლა 3.6 ათასზე მეტმა პირმა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროგრამის ფარგლებში მოსარგებლეები უზრუნველყოფილნი არიან უფასო ამბულატორიული მკურნალობით; შესაძლო რისკები - დაბალი მიმართვიანობა; სტიგმა 3. საბაზისო მაჩვენებელი - სტაციონარული მომსახურების კომპონენტის ფარგლებში დაფიქსირდა აივ-ინფექცია/შიდსით დაავადებულთა მომსახურების 717 შემთხვევა (534 ბენეფიციარი); მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროგრამის ფარგლებში მოსარგებლეები უზრუნველყოფილნი არიან უფასო სტაციონარული მკურნალობით; შესაძლო რისკები - დაბალი მიმართვიანობა; სტიგმა 4. 26 საბაზისო მაჩვენებელი - აივ-ინფექცია/შიდსის სამკურნალო პირველი რიგის მედიკამენტების და მეორე რიგის (სრული ღირებულების არაუმეტეს 25%-ის) შესყიდვა, მიღება და ტრანსპორტირება (სამკურნალო საშუალებების საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე გაფორმების და პროგრამის სერვისების მიმწოდებელთან ტრანსპორტირების ხარჯები) პაციენტები უზრუნველყოფილნი არიან აივ-ინფექციის/შიდსის სამკურნალო მედიკამენტებით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - ფარმაცევტულ ბაზარზე წამლის დეფიციტი დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა (35 03 02 09) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო; სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი ორსულთა ეფექტიანი პატრონაჟისა და მაღალკვალიფიციური სამედიცინო დახმარების გეოგრაფიული და ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით: ანტენატალური მეთვალყურეობა; მაღალი რისკის ორსულთა, მშობიარეთა და მელოგინეთა მკურნალობა; გენეტიკური პათოლოგიების ადრეული გამოვლენა; ორსულებში B და C ჰეპატიტების, აივ-ინფექციის/შიდსის და სიფილისის სკრინინგი; ახალშობილთა და მუკოვისციდოზზე; ბავშვთა სკრინინგი ჰიპოთირეოზზე, ფენილკეტონურიაზე, ჰიპერფენილალანინემიასა და ახალშობილთა სმენის სკრინინგული გამოკვლევა; ორსულთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებლის შემცირება; ჩვილ ბავშვთა სიკვდილიანობის მაჩვენებლის შემცირება; ანტენატალური ვიზიტით მოცვის გაზრდა; 27 საჭირო მედიკამენტებით ორსულთა უზრუნველყოფის მოცვის გაზრდა. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 4 სრული ანტენატალური ვიზიტი - 44071; წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 1000 ცოცხლადშობილზე 8.6; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სრული ანტენატალური ვიზიტით მოცვის მაჩვენებელის ზრდა 10%; ჩვილ ბავშვთა სიკვდილიანობის მაჩვენებლის შემცირება 1.5%; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15%; შესაძლო რისკები - არასრულად განხორციელებული ვიზიტები 2. საბაზისო მაჩვენებელი - განხორციელდა 4.5 ათასზე მეტი ორსულის სკრინინგული გამოკვლევა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - რისკ ჯგუფის ორსულთა 70% ჩაუტარდა სკრინინგული კვლევა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - ჰიპერდიაგნოსტიკა (პაციენტში დაავადების ან მისი გართულების მცდარი დადგენა) 3. საბაზისო მაჩვენებელი - ანტენატალურ მომსახურების ბენეფიციარ ორსულ ქალთა 93%-ს ჩატარებული აქვს სკრინინგი B და C ჰეპატიტზე, სიფილისზე და აივ ინფექცია/შიდსზე; დედიდან ბავშვზე აივ–ინფექცია/შიდსის გადაცემის მაჩვენებელი 1.7%; დედიდან ბავშვზე B ჰეპატიტის გადაცემის მაჩვენებელი 0.5 %-ზე ნაკლებია; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ანტენატალური მომსახურების ბენეფიციარ ორსულ ქალთა 90%-ს ჩატარებული აქვს სკრინინგი B და C ჰეპატიტზე, სიფილისზე და აივ ინფექცია/შიდსზე; დედიდან ბავშვზე აივ–ინფექცია/შიდსის გადაცემის მაჩვენებელი 0.5 %-ზე ნაკლებია; დედიდან ბავშვზე B ჰეპატიტის გადაცემის მაჩვენებელი 0.5 %-ზე ნაკლებია; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5-10%; შესაძლო რისკები - ორსულ ქალთა ცნობიერების დონე, ანტენატალური მეთვალყურეობის საჭიროების შესახებ; ინფექციების დიაგნოსტირების შემთხვევაში გარკვეულ ინფექციებზე (სიფილისი, C ჰეპატიტი) მკურნალობის ხელმისაწვდომობის ნაკლებობა ან არაეფექტურობა. ტესტ სისტემების მომწოდებელი კომპანიის (ტენდერში გამარჯვებული) მიერ ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვნად შესრულება (მაგ.: დაგვიანება ტესტ სისტემების მოწოდებაში და ა.შ) 4. საბაზისო მაჩვენებელი - ჰიპოთირეოზზე, ფენილკეტონურიაზე, ჰიპერფენილალანინემიასა და მუკოვისციდოზზე ახალშობილთა და ბავშვთა სკრინინგის კომპონენტის ფარგლებში გამოკვლეული იქნა 55.9 ათასზე მეტი ახალშობილი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სკრინინგული კვლევით მოცვის ზრდა 10%; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - მუკოვისციდოზის სკრინინგზე გეოგრაფიულად არათანაბარი ხელმისაწვდომობა 5. 28 საბაზისო მაჩვენებელი - ახალშობილთა სმენის სკრინინგული გამოკვლევა ქ. თბილისის სამშობიარო სახლებში ჩაუტარდა 23.0 ათასზე მეტ ახალშობილს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სკრინინგული კვლევით მოცვის ზრდა 10%; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2-10%; შესაძლო რისკები - საქართველოს რეგიონებში ახალშობილთა სმენის სკრინინგის შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის და კვალიფიციური ადამიანური რესურსების სიმწირე 6. საბაზისო მაჩვენებელი - მედიკამენტებით უზრუნველყოფა-რკინის პრეპარატების მიმღებთა რაოდენობა- 1003; ფოლიუმის მჟავას მიმღებთა რაოდენობა -12 739; საკვები დანამატების მიმღები 6-23 თვის სოციალურად დაუცველი ბავშვი - 778; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ანტენატალური სერვისის მიმღებ ორსულთა 100% უზრუნველყოფილია ფოლიუმის მჟავით; რკინადეფიციტური ანემიის დიაგნოზის მქონე ორსულთა 80% უზრუნველყოფილია რკინის პრეპარატით. სოციალურად დაუცველი ოჯახების 6-23 თვის ასაკის ბავშვების 100% უზრუნველყოფილია მიკროელემენტების შემცველი საკვები დანამატით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - სერვისის მისაღებად ტექნიკური ბარიერების არსებობა; მიზნობრივი კონტინგენტის/მათი (ბავშვები) კანონიერი წარმომადგენლების ცნობიერების დაბალი დონე ნარკომანიით დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობა (35 03 02 10) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო ნარკომანიით დაავადებულ პირთა მკურნალობა (სტაციონარული დეტოქსიკაცია) და პირველადი რეაბილიტაცია, მათი ჩამანაცვლებელი ნარკოტიკით უზრუნველყოფა და სამედიცინო მეთვალყურეობა; ალკოჰოლის მიღებით გამოწვეული ფსიქიკური აშლილობის მქონე პაციენტების სტაციონარული მომსახურება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ნარკომანიით დაავადებულ პირთა მკურნალობა (სტაციონარული დეტოქსიკაცია) და პირველადი რეაბილიტაცია, მათი ჩამანაცვლებელი ნარკოტიკით უზრუნველყოფა და სამედიცინო მეთვალყურეობა; ალკოჰოლის მიღებით გამოწვეული ფსიქიკური აშლილობის მქონე პაციენტების სტაციონარული მომსახურება. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - სტაციონარული დეტოქსიკაციის კომპონენტის ფარგლებში ნამკურნალებ პირთა რაოდენობა - 29 441; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ოპიოიდების, სტიმულატორების და სხვა ფსიქოაქტიური ნივთიერებების, მოხმარებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების დროს სააგენტოში მომართული პაციენტების 90% უზრუნველყოფილია სტაციონარული დეტქოსიკაციითა და პირველადი რეაბილიტაციით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - პროგრამაში ჩართვისთის არსებული ბარიერები (რიგითობა) 2. საბაზისო მაჩვენებელი - ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფ ბენეფიციართა რაოდენობა - 4400; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფი პაციენტების 100% უზრუნველყოფილია ჩამანაცვლებელი ფარმაცევტული პროდუქტით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - შესაძლო არათანაბარი გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა ქვეყნის მასშტაბით 3. საბაზისო მაჩვენებელი - ჩამანაცვლებელი ფარმაცევტული პროდუქტის შესყიდვის კომპონენტის ფარგლებში მედიკამენტი შესყიდულია დაგეგმილი რაოდენობის მიხედვით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ჩამანაცვლებელი ფარმაცევტული პროდუქტი შესყიდულია დაგეგმილი რაოდენობის მიხედვით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%; შესაძლო რისკები - მიწოდების წყვეტის საშიშროება შესყიდული მედიკამენტის მოწოდების ვადების დარღვევის გამო 4. საბაზისო მაჩვენებელი - ჩამანაცვლებელი ფარმაცევტული პროდუქტის ტრანსპორტირება, შენახვა და გაცემის კომპონენტის ფარგლებში უზრუნველყოფილია მედიკამენტზე ხელმისაწვდომობა პროგრამაში მონაწილე დაწესებულებების მიხედვით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებელი შენარჩუნებულია; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%; შესაძლო რისკები - მიწოდების წყვეტის საშიშროება შესყიდული მედიკამენტის მოწოდების ვადების დარღვევის გამო 5. საბაზისო მაჩვენებელი - ეფექტურობის შეფასების კომპონენტის ფარგლებში ხორციელდება ერთიანი სტატისტიკური ინფორმაციის შეგროვება, სტატისტიკური საქმიანობის კოორდინაცია, ინფორმაციის დამუშავება და ინფორმაციული რესურსების შექმნა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებელი შენარჩუნებულია; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%; შესაძლო რისკები - ტექნიკური ხარვეზი 6. 30 საბაზისო მაჩვენებელი - ალკოჰოლის მიღებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების სტაციონარული მომსახურების კომპონენტის ფარგლებში მკურნალობის პროცესში ჩაერთო 508 პაციენტი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საჭიროების მქონე პაციენტთა 100% უზრუნველყოფილია სტაციონარული მომსახურებით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - ჰიპერდიაგნოსტიკის გამო პაციენტთა რიცხვის დაუგეგმავი ზრდა ჯანმრთელობის ხელშეწყობა (35 03 02 11) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი ჯანმრთელობის შესახებ მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლების მიზნით, თამბაქოს მოხმარების კონტროლის გაძლიერება; ჯანსაღი კვების შესახებ განათლება და ალკოჰოლის ჭარბი მოხმარების შესახებ ცნობიერების ამაღლება; ფიზიკური აქტივობის ხელშეწყობა; C ჰეპატიტის პრევენცია და მოსახლეობის განათლების ხელშეწყობა; ფსიქიკური ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და ნივთიერება დამოკიდებულების პრევენცია; ჯანმრთელობის ხელშეწყობის პოპულარიზაცია და გაძლიერება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი თამბაქოს კონტროლის მექანიზმის გაძლიერება; თამბაქოს საკითხებზე მოსახლეობისა და პროგრამით განსაზღვრული კონტინგენტის ინფორმირებულობის დონის ამაღლება; თამბაქოსაგან თავისუფალი დაწესებულებების რაოდენობის გაზრდა; თამბაქოს ცხელი ხაზის საშუალებით თამბაქოს საკითხებზე კონსულტირებული მოსახლეობის მოცვის მაღალი მაჩვენებელი; თამბაქოსთვის თავის დანებების კონსულტირების პრინციპების შესახებ პჯდ მედ.პერსონალის ცოდნის დონის გაზრდა; 31 მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება C ჰეპატიტის პრევენციის, ადრეული გამოვლენისა და დროული მკურნალობის მნიშვნელობის შესახებ; C ჰეპატიტის პროგრამაში ბენეფიციარების ჩართულობის მაქსიმალური უზრუნველყოფა; ჯანმრთელობის საკითხების მოსახლეობის განათლება და ცნობიერების ამაღლება; სწორი ქცევის ფორმირების ხელშეწყობა; ჯანმრთელობის ხელშემწყობი გარემოს შექმნა, რაც მოსახლეობას ჯანმრთელობის განმსაზღვრელი ფაქტორების უკეთესი კონტროლისა და მათი გაუმჯობესების საშუალებას მისცემს. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - მოსახლეობის განათლების დონის ამაღლება ჯანსაღი ცხოვრების წესის თაობაზე; მოსახლეობის ინფორმირება C ჰეპატიტის პრევენციის, ადრეული გამოვლენისა და დროული მკურნალობის მნიშვნელობის შესახებ; ალკოჰოლის საკითხებზე მოსახლეობის ცნობიერების დონის ამაღლება; თამბაქოს კონტროლის მექანიზმის გაძლიერება; თამბაქოს საკითხებზე მოსახლეობისა და პროგრამით განსაზღვრული კონტინგენტის ინფორმირებულობის დონის ამაღლება; ჯანსაღი კვების შესახებ მოსახლეობის განათლების დონის ამაღლება; მოსახლეობის ცოდნის დონის ზრდა, რომელმაც იცის რეგულარული ფიზიკური აქტივობის რაობის შესახებ; ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანების და მოწყვლადი ჯგუფების ცოდნის დონის ამაღლება პრობლემის დროული გამოვლენის და სრულყოფილი მკურნალობის მნიშვნელობის შესახებ; სოციალურ მუშაკთა და პირველადი ჯანდაცვის სამედიცინო პერსონალის ცოდნის დონის ამაღლება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3-5%; შესაძლო რისკები - თამბაქოს ინდუსტრიის მძლავრი პრომოცია/ადვოკატირება თამბაქოს მავნებლობის თაობაზე მოსახლეობის და გადაწყვეტილების მიმღები პირების განწყობების შესაცვლელად C ჰეპატიტის მართვა (35 03 02 12) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო; სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი სკრინინგული კვლევა, C ჰეპატიტით დაავადებულ პირთა დიაგნოსტიკა, მათ შორის, მკურნალობაში ჩართვამდე აუცილებელი კვლევებისა და მკურნალობის პროცესის მონიტორინგისთვის აუცილებელი კვლევების ჩატარების უზრუნველყოფა; პირთა C ჰეპატიტის სამკურნალო ფარმაცევტული პროდუქტით (სოფოსბუვირი, ჰარვონი, 32 პეგილირებული ინტერფერონი, რიბავირინი) უზრუნველყოფა; მედიკამენტების ლოჯისტიკა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი C ჰეპატიტის სკრინინგული კვლევების მოცვის არეალის გაფართოება; პროგრამაში ჩართული განკურნებული პაციენტების რაოდენობის ზრდა; C ჰეპატიტის პრევალენტობის და ინციდენტობის შემცირება. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - სკრინინგული კვლევა-C ჰეპატიტზე 2016 წლის განმავლობაში დასკრინულ ბენეფიციართა რაოდენობა ცენტრის ლაბორატორიებისა და გამსვლელი ბრიგადებით - 70211 ბენეფიციარი, მათგან საეჭვო დადებითი აღმოჩნდა 12890 (18,3%); C ჰეპატიტზე 2016 წლის განმავლობაში დასკრინულ ბენეფიციართა რაოდენობა დაკონტრაქტებული დაწესებულებების მიერ - 18900 ბენეფიციარი, მათგან საეჭვო დადებითი აღმოჩნდა 1405 (7.8%); მიზნობრივი მაჩვენებელი - მოცვის გაზრდა 50%; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%; შესაძლო რისკები - ცნობიერების დაბალი დონე 2. საბაზისო მაჩვენებელი - სადიაგნოსტიკო კვლევები ჩაუტარდა 21 000-ზე მეტ პირს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - წინა წლის მაჩვენებელი შენარჩუნებულია ან ზრდადია; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - ცნობიერების დაბალი დონე; გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა 3. საბაზისო მაჩვენებელი - დიაგნოსტირებულ პაციენტთა 90% ჩართულია მკურნალობის კომპონენტში; მკურნალობის კომპონენტში მყოფი პაციენტების დასრულებული კურსი - 90%; მიზნობრივი მაჩვენებელი - წინა წლის მაჩვენებელი შენარჩუნებულია ან ზრდადია; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1%; შესაძლო რისკები - ცნობიერების დაბალი დონე; გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა 4. საბაზისო მაჩვენებელი - უზრუნველყოფილია მედიკამენტზე ხელმისაწვდომობა პროგრამაში მონაწილე დაწესებულებების მიხედვით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებელი შენარჩუნებულია; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1%; შესაძლო რისკები - ტექნიკური მიზეზი 33 მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში (35 03 03) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო; სსიპ - საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმრების ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე მოსახლეობის სპეციალიზებული დახმარებით უზრუნველყოფა; დიაბეტით დაავადებული პაციენტების მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება; თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებული პაციენტების დიალიზით, თირკმლის ტრანსპლანტაციითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; ინკურაბელური პაციენტების მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; იშვიათი დაავადებების მქონე პაციენტთა მკურნალობითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; სასწრაფო სამედიცინო დახმარების, სამედიცინო ტრანსპორტირებისა და სოფლად ამბულატორიული მომსახურებით უზრუნველყოფა; რეფერალური დახმარების უზრუნველყოფა; სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება; არაგადამდები დაავადებებით გამოწვეული სიკვდილიანობის შემცირება და მოსახლეობის დაცვა ამ დაავადებებით გამოწვეული ფინანსური რისკებისგან, მათთვის ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებებზე (მათ შორის პირველადი სამედიცინო მომსახურებები სასწრაფო–გადაუდებელ შემთხვევებში) ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის გზით. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების მქონე პაციენტთა სიცოცხლის ხარისხის გაუმჯობესება; პირველადი ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურების უტილიზაციის გაზრდა. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე მოსახლეობის სპეციალიზებული დახმარებით უზრუნველყოფის პროგრამის ფარგლებში მომსახურება გაეწია 555 პაციენტს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მოცვის მაჩვენებლის ზრდა 10%; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა 2. საბაზისო მაჩვენებელი - პირველადი ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურების უტილიზაციის გაზრდა - სოფლის მოსახლეობა უზრუნველყოფილია ექიმის/ ექთნის მომსახურებით, ამბულატორიულ-პოლიკლინიკურ დაწესებულებებში ერთ სულ მოსახლეზე მიმართვების რაოდენობამ შეადგინა 4.0; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; 34 შესაძლო რისკები - კვალიფიციური/ადგილობრივი კადრის ნაკლებობა ფსიქიკური ჯანმრთელობა (35 03 03 01) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო ფსიქიატრიული მომსახურების მოსახლეობისათვის; გეოგრაფიული და ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდა საქართველოს ბავშვთა და მოზრდილთა ამბულატორიული მომსახურება; ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია; ფსიქიატრიული კრიზისული ინტერვენცია; თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება; ბავშვთა და მოზრდილთა სტაციონარული მომსახურება; ფსიქიკური დარღვევების მქონე პირთა თავშესაფრით უზრუნველყოფა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისთვის ადეკვატური ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურების მიწოდება; ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების მქონე პაციენტთა სიცოცხლის ხარისხის გაუმჯობესება. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ამბულატორიულ სერვისებით მოსარგებლეთა რაოდენობა - 24 000; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მოცვის მაჩვენებლის ზრდა 10%; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა 2. საბაზისო მაჩვენებელი - ფსიქო–სოციალური რეაბილიტაციის ამბულატორიული მომსახურებით ისარგებლა 88 პაციენტმა; 35 მიზნობრივი მაჩვენებელი - შესაბამისი კრიტერიუმების მქონე, მომართული პაციენტების 100% უზრუნველყოფილია ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის სერვისით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - ჰიპერდიაგნოსტიკა, პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა 3. საბაზისო მაჩვენებელი - ბავშვთა ფსიქიკური ჯანმრთელობის ამბულატორიული მომსახურებით ისარგებლა 433-მა ბავშვმა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ფსიქიკური მდგომარეობის და ქცევის ცვლილების მქონე, 18 წლამდე ასაკის ბავშვები უზრუნველყოფილი არიან ნეიროგანვითარებითი და ფსიატრიული გუნდის მომსახურებით. მომართვის შემთხვევაში 100%; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა 4. საბაზისო მაჩვენებელი - ფსიქიატრიული კრიზისული ინტერვენციის კომპონენტის ფარგლებში მომსახურება გაეწია 555 პაციენტს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მოცვის მაჩვენებლის ზრდა 10%; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა 5. საბაზისო მაჩვენებელი - უზრუნველყოფილია 3 სათემო მობილური გუნდის მომსახურება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - თემზე დაფუძნებული ფსიქიატრიული სერვისების მოცვის გაზრდა 35%; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - შესაბამისი კადრების დეფიციტი 6. საბაზისო მაჩვენებელი - სტაციონარული სერვისებით მოსარგებლეთა რაოდენობა - 5 311; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მომართულ/გადმომისამართებულ პაციენტთა 100% უზრუნველყოფილია სტაციონარული სერვისით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა 7. საბაზისო მაჩვენებელი - თავშესაფრით უზრუნველყოფის კომპონენტით ისარგებლა 111-მა პირმა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებელი შენარჩუნებულია; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 0-1%; შესაძლო რისკები - საჭიროების მქონე ბენეფიციართა რაოდენობის გაზრდა არსებული პროგრამული რესურსის ფონზე 36 დიაბეტის მართვა (35 03 03 02) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულ ბავშვთა მომსახურება; სპეციალიზებული ამბულატორიული დახმარება; შაქრიანი და უშაქრო დიაბეტით დაავადებული მოსახლეობის სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; შაქრიანი და უშაქრო დიაბეტით დაავადებული პაციენტების შესაძლო გართულებების პრევენცია. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა რაოდენობა; დიაბეტით გამოწვეული სპეციფიკური გართულებების შემცირება. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულ ბავშვთა მომსახურების კომპონენტის ფარგლებში: საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში მომსახურებით ისარგებლა საშუალოდ 903-მა დიაბეტით დაავადებულმა ბავშვმა, რაც დაახლოებით 14% ზრდაა 2015 წელთან შედარებით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - წინა წელთან შედარებით მოცვის მაჩვენებლის ზრდა 10%; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - საჭიროების მქონე ბენეფიციართა რაოდენობის დაუგეგმავი გაზრდა არსებული პროგრამული რესურსის ფარგლებში 2. საბაზისო მაჩვენებელი - სპეციალიზებული ამბულატორიული დახმარების კომპონენტით ისარგებლა 5400-ზე მეტმა პირმა, რაც მეტია მიზნობრივ მაჩვენებელზე; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებელი შენარჩუნებულია; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - ჰიპერდიაგნოსტიკა, პაციენტთა რაოდენობის დაუგეგმავი ზრდა არსებული პროგრამული რესურსის ფარგლებში 3. საბაზისო მაჩვენებელი - პროგრამაში ჩართულ პაციენტთა 100% უზრუნველყოფილია მედიკამენტებით; 37 მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებელი შენარჩუნებულია; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - მედიკამენტების მოწოდების ვადების დარღვევის გამო მოსალოდნელი წყვეტა ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება (35 03 03 03) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო 18 წლამდე ასაკის ონკოჰემატოლოგიური პაციენტების ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით, ონკოჰემატოლოგიური დაავადებების მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობა. ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურებით მოცული ბენეფიციარები. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ონკოჰემატოლოგიური მომსახურების საჭიროების მქონე პაციენტთა 100% მოცვა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებელი შენარჩუნებულია; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - საერთაშორისო გაიდლაინებისა და პროტოკოლების შესაბამისად მკურნალობის განსახორციელებლად საჭირო რესურსის ნაკლებობა დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია (35 03 03 04) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი ჰემოდიალიზით და პერიტონეული დიალიზით უზრუნველყოფა; ჰემო და პერიტონეული დიალიზისათვის საჭირო სადიალიზე საშუალებების, მასალისა და მედიკამენტების შესყიდვა და მიწოდება; თირკმლის ტრანსპლანტაცია; 38 ორგანოგადანერგილთა იმუნოსუპრესული მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; ჰემოდიალიზზე მყოფ პაციენტთა სისხლძარღვოვანი მიდგომით უზრუნველყოფა; თირკმლის ტერმინალური გაუმჯობესება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები უკმარისობით დაავადებულთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნება და თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით დაავადებული პირების დიალიზით უზრუნველყოფა და მოცვა. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ჰემოდიალიზით ისარგებლა 2 740-მა ბენეფიციარმა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ჰემოდიალიზის საჭიროების მქონე პაციენტთა 100% მოცვა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - დიალიზის სახის ცვლილება (ჰემოდიალიზზე მყოფი პირების გადასვლა პერიტონეულ დიალიზზე, თირკმლის ტრანსპლანტაციის ჩატარება), გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა ცალკეულ რეგიონებში 2. საბაზისო მაჩვენებელი - პერიტონეული დიალიზით ისარგებლა 120-მდე პაციენტმა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - პერიტონეული დიალიზის საჭიროების მქონე პაციენტთა 100% მოცვა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - დიალიზის სახის ცვლილება (პერიტონეულ დიალიზზე მყოფი პირების გადასვლა ჰემოდიალიზზე, თირკმლის ტრანსპლანტაციის ჩატარება) 3. საბაზისო მაჩვენებელი - ჰემო და პერიტონეული დიალიზისათვის საჭირო სადიალიზე საშუალებები, მასალები და მედიკამენტები შესყიდულია დაგეგმილი რაოდენობის მიხედვით და უზრუნველყოფილია მიწოდება სერვისის მიმწოდებელ დაწესებულებებამდე; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებელი შენარჩუნებულია; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - შესასყიდი რომელიმე საშუალების დეფიციტი ბაზარზე; მოწოდების ვადების გახანგრძლივება 4. საბაზისო მაჩვენებელი - დაფიქსირდა თირკმლის ტრანსპლანტაციის 22 შემთხვევა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სერვისით უზრუნველყოფის მაჩვენებელი შენარჩუნებულია ან ზრდადია; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - საჭიროების მქონე ბენეფიციართა რაოდენობის დაუგეგმავი გაზრდა 5. 39 საბაზისო მაჩვენებელი - ორგანოგადანერგილ პაციენტთა 100% უზრუნველყოფილია იმუნოსუპრესული მედიკამენტებით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებელი შენარჩუნებულია; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - პაციენტები, რომლებიც არ მომართავენ პროგრამას, პროგრამის ფარგლებში შესყიდული მედიკამენტებისგან განსხვავებული მედიკამენტის საჭიროების მქონე პაციენტები ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა (35 03 03 05) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი ინკურაბელურ პაციენტთა ამბულატორიული პალიატიური მზრუნველობა; ინკურაბელურ პაციენტთა სტაციონარული-პალიატიური მზრუნველობა და სიმპტომური მკურნალობა; ინკურაბელურ პაციენტთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები პალიატიური ზრუნვით მოცული ინკურაბელური ბენეფიციარები. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ამბულატორიული პალიატიური ზრუნვით მოცული ინკურაბელური ბენეფიციარების რაოდენობა - 895; მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროგრამით მოცულ არეალში მიზნობრივი პოპულაცია 100%-ით უზრუნველყოფილია ამბულატორიული პალიატიური მზრუნველობით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - არათანაბარი გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა; კვალიფიციური ადამიანური რესურსის ნაკლებობა 2. საბაზისო მაჩვენებელი - სტაციონარული პალიატიური ზრუნვით მოცული ინკურაბელური ბენეფიციარების რაოდენობა - 1007; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მომართული ინკურაბელური პაციენტების 100% უზრუნველყოფილია სტაციონარული პალიატიური მზრუნველობით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - არასაკმარისი მომართვიანობა; გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა 40 3. საბაზისო მაჩვენებელი - ინკურაბელური პაციენტები უზრუნველყოფილია ნარკოტიკული ტკივილგამაყუჩებელი მედიკამენტებით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებელი შენარჩუნებულია; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1%; შესაძლო რისკები - ჰიპერდიაგნოსტიკა (პაციენტში დაავადების ან მისი გართულების მცდარი დადგენა); მედიკამენტების მიწოდების შეფერხება იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა (35 03 03 06) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი იშვიათი დაავადებების მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ამბულატორიული მომსახურება; იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა სტაციონარული მომსახურება; ჰემოფილიით და სისხლის შედედების სხვა მემკვიდრული პათოლოგიებით დაავადებულ ბავშვთა და მოზრდილთა ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურება; იშვიათი დაავადებების მქონე პაციენტების სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ქვეპროგრამით მოცული ბენეფიციარები; ქვეპროგრამით მოცული იშვიათ დაავადებათა და ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებული ნოზოლოგიების რაოდენობა. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ამბულატორიული მომსახურება გაეწია 193 ბავშვს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროგრამით განსაზღვრული ნოზოლოგიების მქონე 18 წლამდე უზრუნველყოფილნი არიან ამბულატორიული მეთვალყურეობით -მიმართვის შემთხვევაში 100%; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - არათანაბარი გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა პაციენტები 41 2. საბაზისო მაჩვენებელი - სტაციონარული მომსახურება გაეწია იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ 18 წლამდე ასაკის 496 ბავშვს (732 შემთხვევა); მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროგრამით განსაზღვრული ნოზოლოგიების მქონე 18 წლამდე პაციენტები უზრუნველყოფილნი არიან სტაციონარული მომსახურებით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - არათანაბარი გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა 3. საბაზისო მაჩვენებელი - ჰემოფილიით დაავადებულ ბავშვთა და მოზრდილთა ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობა გაეწია 211 პაციენტს, დაფიქსირდა 4.9 ათასზე მეტი შემთხვევა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ჰემოფილიით და სისხლის შედედების სხვა მემკვიდრული პათოლოგიებით დაავადებული პირები უზრუნველყოფილნი არიან ამბუალტორიული და სტაციონარული მომსახურებით -100%; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - არათანაბარი გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა 4. საბაზისო მაჩვენებელი - ჰემოფილიით დაავადებული ბავშვები და მოზრდილები უზრუნველყოფილნი არიან საჭირო მედიკამენტებით -100%; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებელი შენარჩუნებულია; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - შესასყიდი რომელიმე საშუალების დეფიციტი ბაზარზე; მოწოდების ვადების გახანგრძლივება 5. საბაზისო მაჩვენებელი - ფენილკეტონურიით დაავადებული პირები უზრუნველყოფილნი არიან სამკურნალო საკვები დანამატით - მომართვის შემთხვევაში 100%; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებელი შენარჩუნებულია; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - შესასყიდი რომელიმე საშუალების დეფიციტი ბაზარზე;მოწოდების ვადების გახანგრძლივება 6. საბაზისო მაჩვენებელი - მუკოვისციდოზით დაავადებული პირები უზრუნველყოფილნი არიან სპეციფიკური მედიკამენტით - მომართვის შემთხვევაში 100%; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებელი შენარჩუნებულია; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - შესასყიდი რომელიმე საშუალების დეფიციტი ბაზარზე;მოწოდების ვადების გახანგრძლივება 7. საბაზისო მაჩვენებელი - მემკვიდრული ჰიპოგამაგლობულინებიით (ბრუტონის დაავადება)დაავადებული 18 წლამდე 42 ასაკის ბავშვები უზრუნველყოფილნი არიან სპეციფიკური მედიკამენტით - მომართვის შემთხვევაში 100%; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებელი შენარჩუნებულია; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - შესასყიდი რომელიმე საშუალების დეფიციტი ბაზარზე; მოწოდების ვადების გახანგრძლივება 8. საბაზისო მაჩვენებელი - ზრდის ჰორმონის დეფიციტისა და ტერნერის სინდრომის მქონე პირები უზრუნველყოფილნი არიან ზრდის ჰორმონით- მომართვის შემთხვევაში 100%; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებელი შენარჩუნებულია; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - შესასყიდი რომელიმე საშუალების დეფიციტი ბაზარზე; მოწოდების ვადების გახანგრძლივება 9. საბაზისო მაჩვენებელი - იუვენილური ართრიტით დაავადებული 18 წლამდე ასაკის ბავშვები, რომლებიც საჭიროებენ ბიოლოგიურ პრეპარატებს უზრუნველყოფილნი არიან საჭირო მედიკამენტით -100%; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებელი შენარჩუნებულია; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - შესასყიდი რომელიმე საშუალების დეფიციტი ბაზარზე; მოწოდების ვადების გახანგრძლივება 10. საბაზისო მაჩვენებელი - დიდი თალასემიით დაავადებული პაციენტები უზრუნველყოფილნი არიან რკინის შემბოჭავი პრეპარატებით - მომართვის შემთხვევაში -100%; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებელი შენარჩუნებულია; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - შესასყიდი რომელიმე საშუალების დეფიციტი ბაზარზე; მოწოდების ვადების გახანგრძლივება 11. საბაზისო მაჩვენებელი - იდიოპათიური პულმონური ფიბროზით დაავადებული პაციენტები უზრუნველყოფილნი არიან პირფენიდონით - მომართვის შემთხვევაში -100%; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებელი შენარჩუნებულია; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - შესასყიდი რომელიმე საშუალების დეფიციტი ბაზარზე; მოწოდების ვადების გახანგრძლივება სასწრაფო გადაუდებელი დახმარება და სამედიცინო ტრანსპორტირება (35 03 03 07) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო; სსიპ - საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი სასწრაფო სამედიცინო დახმარება; 43 სასწრაფო სამედიცინო გადაუდებელი დახმარება და სამედიცინო ტრანსპორტირება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები შესრულებული გამოძახებების საერთო რაოდენობა. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ოკუპირებულ ტერიტორიაზე (გალი)მცხოვრები მოსახლეობა უზრუნველყოფილია სასწრაფო სამედიცინო დახმარებით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებელი შენარჩუნებულია; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - ვერ ხორციელდება შესრულებული სამუშაოს მონიტორინგი 2. საბაზისო მაჩვენებელი - რეფერალური დახმარება გაეწია 17.9 ათასზე მეტ პაციენტს. დაფიქსირდა 21.0 ათასამდე შემთხვევა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ქვეყნის მასშტაბით უზრუნველყოფილია კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტების სამედიცინო ტრანსპორტირება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური და ადამიანური რესურსის ნაკლებობა 3. საბაზისო მაჩვენებელი - სამედიცინო ტრანსპორტირების კომპონენტის ფარგლებში უზრუნველყოფილია მიზნობრივი ჯგუფების მომსახურება 100%; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებელი შენარჩუნებულია; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1%; შესაძლო რისკები - ხორციელდება საჭიროების შესაბამისად 4. საბაზისო მაჩვენებელი - პროგრამა "მომავლის ბანაკის" მოსარგებლეები უზრუნველყოფილია ექიმის და ექთნის მომსახურებით, მედიკამენტებითა და სამედიცინო დანიშნულების საგნებით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებელი შენარჩუნებულია 5. საბაზისო მაჩვენებელი - ქვეყნის მოსახლეობა (გარდა ქ.თბილისისა და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე (გალი) მცხოვრები მოსახლეობისა) უზრუნველყოფილია პირველადი და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების დროული და შეუფერხებელი მომსახურებით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სსიპ სსდ ცენტრში შემოსული სასწრაფო სამედიცინო გამოძახებათა შესრულების 100%-ანი მაჩვენებელი. წლიურად შესრულებული 700,000-მდე გამოძახება; 44 ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - ტექნიკური მიზეზი სოფლის ექიმი (35 03 03 08) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო პირველადი ჯანდაცვის მომსახურება სოფლად (მათ შორის – ამბულატორიული მომსახურებისათვის აუცილებელი მედიკამენტების და სამედიცინო დანიშნულების საგნების, ექიმის ჩანთის და სამედიცინო დოკუმენტაციის ბეჭდვის მომსახურების შესყიდვა); სპეცდაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებების მიერ შესაბამისი ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურების მიწოდება; შიდა ქართლის სოფლების ამბულატორიული ქსელის ხელშეწყობა და განვითარება; სპეცდაფინანსებაზე მყოფი რიგი სამედიცინო დაწესებულებების დამატებითი ფინანსური უზრუნველყოფა; სოფლის მოსახლეობისათვის პირველადი ჯანდაცვის მომსახურებაზე მოსახლეობის გეოგრაფიული და ფინანსური ხელმისაწვდომობა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები სოფლის ექიმთან მიმართვები. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - სოფლის მოსახლეობა უზრუნველყოფილია ექიმის/ ექთნის მომსახურებით; სოფლის ექიმები უზრუნველყოფილნი არიან ექიმის ჩანთით (პირველადად) და სამედიცინო დოკუმენტაციით; ამბულატორიულპოლიკლინიკურ დაწესებულებებში ერთ სულ მოსახლეზე მიმართვების რაოდენობამ შეადგინა 4.0; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - კვალიფიციური/ადგილობრივი კადრის ნაკლებობა 2. საბაზისო მაჩვენებელი - სპეცდაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებები ფუნქციონირებს/აწვდის შესაბამის სერვისს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი; 45 ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - კვალიფიციური/ადგილობრივი კადრის ნაკლებობა 3. საბაზისო მაჩვენებელი - ხორციელდება შიდა ქართლის სოფლების ამბულატორიული ქსელის ფუნქციონირების ხელშეწყობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი 4. საბაზისო მაჩვენებელი - ხორციელდება სპეცდაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებების ფუნქციონირების ხელშეწყობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 0-1%; შესაძლო რისკები - ტექნიკური მიზეზი რეფერალური მომსახურება (35 03 03 09) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო სტიქიური უბედურებების, კატასტროფების, საგანგებო სიტუაციების, კონფლიქტების რეგიონებში დაზარალებულ მოქალაქეთათვის და საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრული სხვა შემთხვევების დროს მოსახლეობისათვის სამედიცინო დახმარების გაწევა; მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება ფინანსური და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით; პენიტენციურ დაწესებულებებში მყოფ მძიმე და განუკურნებელი სენით დაავადებულ მსჯავრდებულთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესწავლა და ავადმყოფობის ან ხანდაზმულობის ასაკის გამო სასჯელისაგან გათავისუფლების მიზანშეწონილობის თაობაზე შესაბამისი დასკვნის მომზადება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული შემთხვევები. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებულ იქნა 10.0 ათასზე მეტი შემთხვევა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 25%; 46 შესაძლო რისკები - ბენეფიციართა დაუგეგმავი ზრდა სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება (35 03 03 10) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა ამბულატორიული შემოწმება და დამატებითი გამოკვლევების ჩატარება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი სამხედრო ძალების შევსების განხორციელება ჯანმრთელი კონტინგენტით. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - პროგრამის ფარგლებში ამბულატორიულად გამოკვლეულ იქნა 16.1 ათასზე მეტი წვევამდელი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სამხედრო ძალებში გასაწვევი სრული კონტიგენტის 100% შემოწმებულია; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 0-1%; შესაძლო რისკები - ტექნიკური მიზეზი 2. საბაზისო მაჩვენებელი - ჩატარდა 1 407 წვევამდელის დამატებითი სტაციონარული გამოკვლევა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სამხედრო ძალებში გასაწვევი პირები სრულად უზრუნველყოფილნი არიან პროგრამით გათვალისწინებული დამატებითი კვლევებით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 0-1%; შესაძლო რისკები - ტექნიკური მიზეზი ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (35 03 03 11) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი გულ-სისხლძარღვთა ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო ფარმაცევტული პროდუქტის შესყიდვა; ფილტვის ქრონიკულ დაავადებათა სამკურნალო ფარმაცევტული პროდუქტის შესყიდვა; დიაბეტის (ტიპი 2) სამკურნალო ფარმაცევტული პროდუქტის შესყიდვა; 47 ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებათა სამკურნალო ფარმაცევტული პროდუქტის შესყიდვა; ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე ტრანსპორტირება, გაცემა პროგრამის მოსარგებლეებზე. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები გაფორმების ხარჯები, მიღება, შენახვა, ძირითადი არაგადამდები დაავადებების მკურნალობისათვის საჭირო მედიკამენტებზე, 80%-იანი ხელმისაწვდომობა. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - მედიკამენტები შესყიდულია დაგეგმილი რაოდენობით (ტაბლეტები 22 578 681 ცალი, საინჰალაციო სუსპენზია და ხსნარები 87 892 ფლაკონი); მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - ფარმაცევტულ ბაზარზე ზოგიერთი მედიკამენტის დეფიციტი დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება (35 03 04) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო იმ დეფიციტური და პრიორიტეტული საექიმო სპეციალობების განსაზღვრა, რომლებში მზადებაც დაფინანსდება და აღნიშნულ სპეციალობებში გათვალისწინებული ადგილების (კვოტების) რაოდენობის განსაზღვრა; საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულსამართლებრივი აქტით იმ მუნიციპალიტეტების ჩამონათვალის განსაზღვრა, რომლებისთვისაც განხორციელდება მაძიებლების დაფინანსება; საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს მიერ უზრუნველყოფილი იქნება მაძიებელთა შერჩევა პროგრამით განსაზღვრული „საექიმო სპეციალობის მაძიებელთა შერჩევის წესის“ მიხედვით; სამედიცინო სერვისების მიწოდების უწყვეტობისა და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი დიპლომისშემდგომ განათლებაზე (პროფესიულ მზადებაზე) ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდა; 48 მაღალმთიან და საზღვრისპირა მუნიციპალიტეტებში სამედიცინო სერვისების შენარჩუნება და მათი უწყვეტობის უზრუნველყოფა. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - დიპლომისშემდგომ განათლებაზე (პროფესიულ მზადებაზე) პროგრამაში ჩართული მაძიებლების რაოდენობა - 28; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაღალმთიან და საზღვრისპირა მუნიციპალიტეტებში კვალიფიციური სამედიცინო პერსონალის შენარჩუნებისათვის უზრუნველყოფილია დიპლომშემდგომი სამედიცინო განათლება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 0-1%; შესაძლო რისკები - ტექნიკური მიზეზი ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (29 03) პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო, საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის სამედიცინო დეპარტამენტი; სსიპ - გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და საქართველოს შეიარაღებული ძალების პერსონალისა და მათი ოჯახის წევრების, დაღუპული სამხედრო მოსამსახურეების ოჯახის წევრების, ასევე, სამოქალაქო პირებისათვის სოციალური და სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა: მათ შორის ამბულატორული, სტაციონარული მკურნალობა, სამედიცინო რეაბილიტაცია და დისპანსერიზაცია; შეიარაღებული ძალებისათვის ხელმისაწვდომი, ხარისხიანი და მრავალპროფილიანი სამედიცინო დახმარების უზრუნველყოფა, მორალურ-ფსიქოლოგიური და სოციალური მხარდაჭერა; საქართველოს შეიარაღებული ძალების საკონტრაქტო სამხედრო მოსამსახურეთა მეორე და მომდევნო კონტრაქტის ფინანსური დახმარება, საქართველოს თავდაცვის სამინისტროში სოციალური, სამედიცინო და ფინანსური დახმარების თაობაზე შემოსული კორესპონდენციის განმხილველი კომისიის დასკვნის შედეგად გაცემული ერთჯერადი ფინანსური დახმარებები და დაღუპულ მოსამსახურეთა ოჯახებზე, დაჭრილ და დაშავებულ სამხედრო მოსამსახურეებზე გასაცემი ფულადი დახმარებების გაცემა/აღმოჩენა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მოსამსახურეთათვის, მათი ოჯახის წევრებისათვის, დაღუპული სამხედრო მოსამსახურეების ოჯახის წევრების, სამოქალაქო პირების სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა. მათი საბაზისო 49 სამკურნალო საშუალებებით უზრუნველყოფა; მოძველებული სამედიცინო აღჭურვილობის ჩანაცვლება-განახლება, საევაკუაციო ტრანსპორტის განვითარება და საჭირო სამედიცინო მარაგების შევსება. სამხედრო მოსამსახურეების, სამოქალაქო პირებისა და მათი ოჯახის წევრების ჯანმრთელობის დაზღვევა; სოციალური მხარდაჭერის კუთხით შეიარაღებული ძალების სამხედრო მოსამსახურეების წინაშე აღებული სოციალური ვალდებულებების ფინანსური უზრუნველყოფა; დაღუპულ მოსამსახურეთა ოჯახების, დაჭრილ და დაშავებულ სამხედრო მოსამსახურეების სოციალური/ფინანსური მხარდაჭერა. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - მიმდინარეობს სამხედრო და სამოქალაქო მოსამსახურეების ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები, დაჭრილი და დაშავებული სამხედრო მოსამსახურეების სარეაბილიტაციო ღონისძიებები, საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მიერ საკონტრაქტო სამხედრო მოსამსახურეების წინაშე ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - პაციენტები უზრუნველყოფილნი არიან თანამედროვე, ხარისხიანი ამბულატორიული და სტაციონარული სამედიცინო მომსახურებით; სოციალური მხარდაჭერის პროგრამის ეფექტიანობის ამაღლება, ჯანმრთელობის დაზღვევის პაკეტის უზრუნველყოფა სამხედრო მოსამსახურეებისა და მათი ოჯახის წევრებისთვის, თანამედროვე სამედიცინო აღჭურვილობით უზრუნველყოფილი საქართველოს შეიარაღებული ძალების ქვედანაყოფები; საზოგადოებაში ინტეგრირებული დაჭრილი და დაშავებული სამხედრო მოსამსახურეები; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაბალი ალბათობა; შესაძლო რისკები - სამედიცინო ტექნიკის მწყობრიდან გამოსვლა, საქართველოს თავდაცვის სამინისტროში სოციალური, სამედიცინო და ფინანსური დახმარების თაობაზე შემოსული კორესპონდენციის განმხილველი კომისიის მუშაობის შეფერხება შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა (35 01) პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; სსიპ - სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო; სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი; სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო; სსიპ - ადამიანთა ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი; სსიპ საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი 50 პროექტის აღწერა და მიზანი შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება, საქმიანობის კოორდინაცია და კონტროლი; შრომის, სოციალური და ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამების შემუშავება და განხორციელება; ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის მარეგულირებელი აქტების მომზადება და მათზე ზედამხედველობა; სამედიცინო საქმიანობის ხარისხის კონტროლი და უსაფრთხოება; ჯანმრთელობის დაცვის პერსონალის პროფესიული რეგულირება; სამკურნალო საშუალებების ხასრისხის კონტროლი; სოციალური დახმარებების, პენსიებისა და სხვადასხვა ფულადი თუ არაფულადი სახელმწიფო (მ.შ. ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამებით განსაზღვრული) ბენეფიტების მიმღებთა გამოვლენა, დადგენა, აღრიცხვა, დახმარების დანიშვნა და გაცემის ორგანიზება; ქვეყანაში შრომის ბაზრის განვითარება/განხორციელება; აქტიური პოლიტიკისა და დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა სამუშაო ადგილზე შრომის უსაფრთხო და ჯანსაღი პირობების ზედამხედველობა, შრომის უსაფრთხოების ნორმების დარღვევის პრევენცია; შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ შესაბამისი სტანდარტების შემუშავება/გადასინჯვა; საზოგადოების გარკვეული ფენების სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფა; საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის საჭიროებებისათვის განხორციელების კონტროლი და შედეგების მონიტორინგი; გამიზნული პროგრამების შემუშავება, დამტკიცება, ეპიდსაწინააღმდეგო და სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების შემუშავება და მათზე ზედამხედველობა; ადამიანით ვაჭრობისა (ტრეფიკინგის), ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის, სექსუალური ხასიათის ძალადობის მსხვერპლთა/დაზარალებულთა/სავარაუდო მსხვერპლთა სამართლებრივი დაცვა, სამედიცინო 51 მომსახურების ორგანიზება/მიღება და ფსიქოლოგიურ-სოციალური რეაბილიტაციისათვის საჭირო სახელმწიფო პოლიტიკის ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; საქართველოს ტერიტორიულ ერთეულებში საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების მართვა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი შრომის ბაზრის მონიტორინგსა და მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პოლიტიკა, მონაცემთა მოძიება/შეგროვების სრულყოფილი მეთოდოლოგიები; ფარმაცევტული ბაზრის დაცვა გაუვარგისებული, უხარისხო და წუნდებული პროდუქტისაგან; განხორციელებული კონტროლის ღონისძიებები; უკანონო სამედიცინო და საექიმო საქმიანობისაგან დაცული მოსახლეობა; საზოგადოების საჭიროებებზე ორიენტირებული ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების შეუფერხებელი მიწოდება; ბენეფიციარებისათვის დადგენილი გასაცემლების სრული და დროული მიწოდება; ადამიანით ვაჭრობასთან (ტრეფიკინგის) დანაშაულთან და ქალთა მიმართ/ოჯახში ძალადობის პრობლემასთან დაკავშირებით საზოგადოებაში ცნობიერების დონის ამაღლება; შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა, ხანდაზმულთა და მშობელთა მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის უნარის გაძლიერება; საქართველოს მოსახლეობისათვის პირველადი სასწრაფო გადაუდებელი დახმარების სერვისის გამართული, დროული და ეფექტური მიწოდება რეგიონებში და ადმინისტრაციულ ტერიტორიულ ერთეულებში. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - მოსახლეობის საჭიროების შესაბამისად უზრუნველყოფილია ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების შეუფერხებელი ფუნქციონირება; საქართველოს მთავრობის დადგენილებით დამტკიცებულია ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამები. სოციალური დაცვის პროგრამები მიმართულია ყველაზე შეჭირვებული მოსახლეობისთვის; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ჯანმრთელობის პროგრამებში ჩართული სამიზნე ჯგუფების შესაბამისი სერვისებით უზრუნველყოფა; საქართველოს მთავრობის დადგენილებით დამტკიცებული ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამები; მოსახლეობის კმაყოფილება (კვლევა); ბენეფიციარებისთვის დადგენილი გასაცემლების (სრული და დროული მიწოდება) უზრუნველყოფის ხელშეწყოფა 52 2. საბაზისო მაჩვენებელი - სამედიცინო საქმიანობის ხარისხის კონტროლი შეტყობინების საფუძველზე - 400; ფარმაცევტული პროდუქტის სახელმწიფო რეგისტრაციის რაოდენობა-3200; ავტორიზებულ აფთიაქზე, ფარმცევტულ წარმოებაზე და სპეცკონტროლს დაქვემდებარებული სამკურნალო საშუალებების იმპორტ/ექსპორტზე ნებართვის გაცემის რაოდენობა-1200; უმაღლესი და საშუალო სამედიცინო პერსონალის სერტიფიცირების ორგანიზაციული უზრუნველყოფის რაოდენობა-2500; სამედიცინო დაწესებულებების ლიცენზიების და ნებართვების გაცემის რაოდენობა-100; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%; შესაძლო რისკები - მოთხოვნების შემცირება 3. საბაზისო მაჩვენებელი - სამედიცინო-საექსპერტო საქმიანობის კონტროლი - გაცემული სამედიცინო-სოციალური დასკვნების სისწორე -95%; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2% 4. საბაზისო მაჩვენებელი - 500 დასახელების ფარმაცევტული პროდუქტის საკონტროლო შესყიდვა-გადამოწმება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 0,1%; შესაძლო რისკები - ფასების ზრდა 5. საბაზისო მაჩვენებელი - საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის მონიტორინგი და ანალიზი; უზრუნველყოფილია ქვეყანაში კეთილსაიმედო ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა; ლაბორატორიული საქმიანობა, ეროვნული რეფერალური ლაბორატორიების ორგანიზება და ფუნქციონირება, განსაკუთრებით საშიშ ინფექციებთან დაკავშირებული საქმიანობა; იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა, ლოჯისტიკური უზრუნველყოფა და მისი განხორციელების ზედამხედველობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის და ბიოლოგიური უსაფრთხოების სფეროში უზრუნველყოფილი ეპიდემიოლოგიური და ბიოლოგიური უსაფრთხოება; დროულად ინფორმირებული საზოგადოება, გამოვლენილი გადამდები და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის მქონე არაგადამდები დაავადებების და ჯანმრთელობის რისკები; გამართულად ფუნქციონირებადი ზედამხედველობისა და რეაგირების ერთიანი ლაბორატორიული სისტემები; საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში სახელმწიფო პროგრამების და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებების განხორციელება და მონიტორინგი. "დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა" (350103) პროგრამის არანაკლებ 85 % შესრულება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - არაუმეტეს 15%-ისა; 53 შესაძლო რისკები - მოსახლეობის დაბალი ცნობიერება პროფილაქტიკური მედიცინის სარგებლის შესახებ; დაბალი ნდობა პროგრამული ვაქცინების უსაფრთხოების მიმართ („ფასიანი“ ვაქცინა „უფასო“ ვაქცინის წინააღმდეგ). ტესტ სისტემების მომწოდებელი კომპანიის (ტენდერში გამარჯვებული) მიერ ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვნად შესრულება (მაგ.: დაგვიანება), თამბაქოს ინდუსტრიის მძლავრი პრომოცია/ადვოკატირება 6. საბაზისო მაჩვენებელი - ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამებით მოცული სამიზნე ჯგუფების მუდმივი ბენეფიცარების მაქსიმალური სიზუსტით აღრიცხვის უზრუნველყოფა; განახლების უზრუნველყოფა; გასაცემლების/მომსახურების სრული და დროული მიწოდება; შშმ პირთა უწყვეტი ფინანსური მხარდაჭერა; გასაცემლის/მომსახურების დაგვიანებით ან არასრულად მიღებაზე საჩივრების განხილვა; პროფესიული მომზადებაგადამზადებისა და სტაჟირების შედეგად დასაქმებულთა ზრდა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი 7. საბაზისო მაჩვენებელი - ცნობიერების ამაღლების კუთხით ჩატარებული პრევენციული ღონისძიებების შედეგად 2016 წელს ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) და ოჯახში ძალადობის შემთხვევასთან დაკავშირებით მომართვიანობის (მ.შ. თავშესაფარი, იურიდიული, ფსიქოლოგიური და სამედიცინო მომსახურება, კომპენსაცია, ცხელი ხაზი) მაჩვენებელის ზრდა 30%–ით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებული იქნება საბაზინო მაჩვენებელი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - ცნობიერების დაბალი დონე 8. საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს ტერიტორიულ ერთეულებში საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების მართვა. სასწრაფო-სამედიცინო მომსახურების პროგრამის შეუფერხებელი ფუნქციონირების ხელშეწყობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - პირველადი და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარებით კმაყოფილი მოსახლეობა (700 ათასამდე გამოძახება); თითეული ბრიგადის მიერ მოსახლის, ტერიტორიის დაფარვის მაჩვენებელი - 100%; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაბალი; შესაძლო რისკები - არამიზნობრივი გამოძახებები სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა (35 04) პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 54 პროექტის აღწერა და მიზანი სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჯანდაცვითი ინფრასტრუქტურის, შენობა-ნაგებობებისა და აღჭურვილობის განახლება, სამედიცინო დაწესებულებებში დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის მინიმალური სტანდარტის უზრუნველყოფა; სამედიცინო დაწესებულებათა მშენებლობა, აღჭურვა და ფუნქციონირების ხელშეწყობა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები რეაბილიტირებული და აღჭურვილი სამედიცინო დაწესებულებები. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ რუხის მრავალპროფილიანი საუნივერსიტეტო კლინიკის მშენებლობა და აღჭურვა( სამედიცინო აპარატურით და ავეჯით, საოფისე ავეჯით, საოჯახო ტექნიკითა და ინვენტარით) - 100%; სსიპ -ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა - 100%; მიზნობრივი მაჩვენებელი - რეაბილიტირებული და სრულად აღჭურვილი სამედიცინო დაწესებულებები; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა/არაჯეროვნად შესრულება/ვადების დარღვევით შესრულება სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური (54 00) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების და მათი ოჯახის წევრების, ასევე საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის დაღუპულ, უგზო-უკვლოდ დაკარგულ, მიღებული ჭრილობების შედეგად გარდაცვლილ პირთა ოჯახების სათანადო ცხოვრების პირობებისა და კეთილდღეობისათვის მყარი სამართლებრივი და სოციალურ-ეკონომიკური საფუძვლის შექმნის უზრუნველყოფა; საზოგადოებაში მხედრული ტრადიციების განმტკიცება, სახელმწიფოსა და საზოგადოების მიერ ვეტერანთა ღვაწლის და დამსახურების სათანადო აღიარება, მომავალ თაობებში პატრიოტული სულისკვეთების გაღვივება; სახელმწიფოს ეროვნული ინტერესების დაცვისა და საზოგადოებრივი ცხოვრების სხვადასხვა სფეროში ვეტერანთა პოტენციალის სრულფასოვანი გამოვლენისა და განვითარების ხელშეწყობა, მათი სოციალურ-ეკონომიკური საქმიანობისათვის ღირსეული სათანადო პირობების შექმნა; 55 სამშობლოსათვის თავდადებულ გმირთა სახელების სადიდებლად და მათი საქმის უკვდავსაყოფად, საბრძოლო მოქმედებებში დაღუპულ და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა მიმართ საზოგადოებაში ხსოვნის განმტკიცებისათვის მუდმივი ზრუნვა; ვეტერანების და მათი ოჯახის წევრების სოციალურ-ეკონომიკური მხარდაჭერის სახელმწიფო და ადგილობრივი მიზნობრივი პროგრამების შემუშავებისა და რეალიზაციის ხელშეწყობა; პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები ვეტერანებისა და მათი ოჯახის წევრების სამართლებრივი და სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება და ვეტერანების სამშობლოსადმი თავდადებისა და ღვაწლის სათანადო დაფასება. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ვეტერანებისა და მათი ოჯახის წევრებისათვის ჯანმრთელობის, სოციალური დაცვის, სამართლებრივი და რეაბილიტაციის მიმართულებით განხორციელებული პროექტების რაოდენობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ვეტერანებისა და მათი ოჯახის წევრებისათვის ჯანმრთელობის, სოციალური დაცვისა და რეაბილიტაციის მიმართულებით განხორციელებული პროექტების ხარისხობრივი და რაოდენობრივი ზრდა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - გაუთვალისწინებელი გარემოებები საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემისა და საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით უზრუნველყოფა (30 04) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომელთა, ასევე მათი ოჯახის წევრთა სტაციონარული და ამბულატორიული მკურნალობით უზრუნველყოფა, როგორც სსიპ-ის ბაზაზე, ასევე სხვა სამედიცინო დაწესებულებებში (ქვეყნის შგნით და ქყვეყნის გარეთ). საჭიროების შემთხევაში მოსამსახურეების მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; სამედიცინო ქვედანაყოფების მაღალი საბრძოლო და სამობილიზაციო მზადყოფნის უზრუნველყოფა; საჭიროების შემთხვევაში დაჭრილთათვის სამედიცინო დახმარების აღმოჩენისა და ევაკუაციის ორგანიზება სანიტარული დანაკარგის მინიმუმამდე დაყვანის მიზნით; 56 სამინისტროს სისტემაში სანიტარიულ-ჰიგიენური და ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებათა კონტროლი. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები შინაგან საქმეთა სამინისტროს და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მოსამსახურეთა ავადობისა და შრომისუუნარობის შემცირებული რაოდენობა; შენარჩუნებული ჯანმრთელობის მდგომარეობა და ფიზიკური განვითარება. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - საჭიროების შემთხვევაში მოსამსახურეთა 100% უზრუნველყოფილია შესაბამისი სამედიცინო მომსახურებით სსიპ-ის ბაზაზე; სტაციონარული და ამბულატორიული მკურნალობით (ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ); მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებული საბაზისო მაჩვენებელი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - თანამშრომლების და მათი ოჯახის წევრების მკურნალობასთან დაკავშირებით მოქმედ კანონმდებლობაში ცვლილებების განხორციელება შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა (35 05) პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი შრომის ბაზრის აქტიური პოლიტიკისა და დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარება/ განხორციელება, ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ცნობიერების ამაღლება; შრომის ბაზარზე, შრომის უსაფრთხოების მიმართულებით არსებული მდგომარეობის შესწავლა; შრომის დაცვის ნორმების გაუმჯობესება/სრულყოფა და ამის საფუძველზე, უსაფრთხო და ჯანსაღი სამუშაო გარემოს შექმნა; სამუშაოს მაძიებელთა რეგისტრაცია-კონსულტირება, მომსახურებების განვითარება, შეზუღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საჭიროების მქონე პირთა დასაქმების ხელშემწყობა; ავტორიზებულ-აკრედიტირებულ პროფესიულ სასწავლო-საგანმანათლებლო დაწესებულებებში რეგისტრირებული სამუშაოს-მაძიებლების მომზადება-გადამზადება. პროექტის მოსალოდნელი დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარების პროგრამით გათვალისწინებული ღონისძიებების შედეგად 57 საბოლოო შედეგი დასაქმებულთა ზრდა; ამაღლებულია შრომის უსაფრთხოების, საწარმოო სანიტარული და ჰიგიენური პირობების, ასევე, ტრეფიკინგის საფრთხეების შესახებ დამსაქმებელთა და დასაქმებულთა ცნობიერება; მომზადებულია სამუშაო ადგილზე შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ სტანდარტები; გაზრდილია რეგისტრირებული სამუშაოს მაძიებელთა რაოდენობა; შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისად სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული უნარ-ჩვევების ამაღლება და მათი კონკურენტუნარიანობის გაზრდა. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - შრომის პირობების ინსპექტირების სახელმწიფო პროგრამის განხორციელების შედეგად მომზადებული რეკომენდაციების რაოდენობა 120; მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროგრამის განხორციელების შედეგად მომზადებული რეკომენდაციების რაოდენობა 250; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - ცდომილების მაჩვენებელი დაგეგმილსა და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის შეადგენს 12-15%-ს; შესაძლო რისკები - არასათანადო აღსრულების მექანიზმი, პროგრამით მოსარგებლე დამსაქმებელთა მცირე რაოდენობა 2. საბაზისო მაჩვენებელი - სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში გადამზადებულთა რაოდენობა 900-2000; მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროგრამის ფარგლებში გადამზადებულთა რაოდენობა 1500- 2000; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-15%; შესაძლო რისკები - სამუშაოს მაძიებლებისა და დამსაქმებლების დაბალი ჩართულობა, კვალიფიკაციის შეუსაბამობა შრომის ბაზარზე მოთხოვნად პროფესიებში. შეზღუდული მოთხოვნა სამუშაო ადგილებზე. განხორციელების ვადები ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი (57 00) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი საქართველოში მცხოვრები სოციალურად განსაკუთრებულად დაუცველი ან კატასტროფული სოციალური დანახარჯების რისკის წინაშე მდგარი პირებისათვის ალტერნატიული (არასაბიუჯეტო) რესურსების მობილიზაცია და 58 პრიორიტეტულ მონაწილეობით; სოციალურ საჭიროებებზე მიმართვა საზოგადოების, კერძო სექტორისა და სახელმწიფოს სოციალური და ჯანდაცვითი პროექტების დაფინანსება, მათ შორის, ერთჯერადი დახმარებების და ასევე, რეგულარული სოციალური შემწეობების/პროექტების დაგეგმვა/განხორციელება; ონკოლოგიური დაავადებების მქონე 22 წლამდე ბენეფიციარების მხარდაჭერა სახელმწიფო და მუნიციპალური დაფინანსების ლიმიტს ფარგლებს გარეთ მოხვედრილი თერაპიისა და დიაგნოსტიკის, ასევე ძვირადღირებული სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო მომსახურება საზღვარგარეთ დადასტურებული სამედიცინო აუცილებლობის შემთხვევაში; ონკოლოგიური დაავადებების მქონე მოზრდილი ხელმისაწვდომობის კომპონენტის უზრუნველყოფა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი მოსახლეობისათვის ძვირადღირებული მედიკამენტების მობილიზება და 22 წლამდე ასაკის სიმსივნით დაავადებული ბავშვებისა და ახალგაზრდების მკურნალობის ფინანსური; პრობლემის გადაჭრა ქვეყნის მასშტაბით და პარალელურად საქართველოში ონკოლოგიურ სერვისების გაძლიერება; ფინანსური რესურსების მზარდი მოცულობების პირობებში (ყოველწლიურად 5 მილიონზე მეტი ლარის დონაცია) იშვიათი; დაავადებების, შშმპ ბავშვებისა და უფროსი ასაკის ონკოლოგიური პაციენტების დახმარება ინდივიდუალური; ძვირადღირებული მკურნალობის მისაღებად. 59 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება ათას ლარებში კოდი დასახელება 2018 წლის პროექტი მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 2019 წლის პროგნოზი 2020 წლის პროგნოზი 2021 წლის პროგნოზი 30 01 საზოგადოებრივი წესრიგი, სახელმწიფო საზღვრის დაცვა და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება 506,610.0 506,610.0 - 506,610.0 506,610.0 506,610.0 29 01 თავდაცვის მართვა 312,375.0 312,375.0 - 312,375.0 312,375.0 312,375.0 29 09 ლოგისტიკური უზრუნველყოფა 151,266.0 151,266.0 - 156,266.0 161,266.0 166,266.0 27 01 საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება 138,600.0 138,600.0 - 143,500.0 143,500.0 143,500.0 31 01 სახელმწიფო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა 108,575.0 108,575.0 - 110,000.0 110,000.0 110,000.0 30 06 სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლება 78,200.0 78,100.0 100.0 78,100.0 60,100.0 60,100.0 40 01 დასაცავ პირთა და ობიექტთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა 47,500.0 47,500.0 - 47,500.0 47,500.0 47,500.0 29 06 საერთაშორისო სამშვიდობო მისიები 40,445.0 40,445.0 - 40,445.0 40,445.0 40,445.0 35,000.0 35,000.0 - 35,000.0 35,000.0 35,000.0 35,619.0 28,322.0 7,297.0 35,619.0 35,619.0 35,619.0 22,000.0 22,000.0 - - - - 26 02 29 07 29 10 გამოძიებაზე ზედამხედველობის, სახელმწიფო ბრალდების მხარდაჭერის, დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლისა და პრევენციის პროგრამა სამეცნიერო კვლევა და სამხედრო მრეწველობის განვითარება საქართველოს შეიარაღებული ძალების შესაძლებლობის გაძლიერება (SG) 29 05 ინფრასტრუქტურის განვითარება 21,000.0 21,000.0 - 26,000.0 31,000.0 36,000.0 29 08 თავდაცვის შესაძლებლობების შენარჩუნება / განვითარება 19,000.0 19,000.0 - 19,000.0 19,000.0 19,000.0 23 03 ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია 18,430.0 18,430.0 - 18,555.0 18,555.0 18,555.0 31 02 ოპერატიულ-ტექნიკური საქმიანობის ხელშეწყობა 14,425.0 14,425.0 - 18,000.0 18,000.0 18,000.0 22 00 საქართველოს დაზვერვის სამსახური 13,500.0 13,500.0 - 13,500.0 13,500.0 13,500.0 30 02 ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა (მათ შორის ქონების), დიპლომატიური წარმომადგენლობების, ეროვნული საგანძურის დაცვის და უსაფრთხოების დონის ამაღლება 132,110.0 10,160.0 121,950.0 136,100.0 134,650.0 136,220.0 60 კოდი დასახელება 2018 წლის პროექტი მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 2019 წლის პროგნოზი 2020 წლის პროგნოზი 2021 წლის პროგნოზი 29 04 მართვის, კონტროლის, კავშირგაბმულობის და კომპიუტერული სისტემები 9,540.0 9,540.0 - 9,540.0 9,540.0 9,540.0 27 02 სრულყოფილი პრობაციის სისტემა 8,500.0 5,400.0 3,100.0 8,000.0 8,000.0 8,000.0 3,600.0 3,600.0 - 3,600.0 3,600.0 3,600.0 2,000.0 2,000.0 - 2,000.0 2,000.0 2,000.0 1,800.0 1,800.0 - 1,800.0 1,800.0 1,800.0 1,566.0 1,285.0 281.0 1,285.0 1,285.0 1,285.0 310.0 310.0 - 310.0 310.0 310.0 59,500.0 - 59,500.0 54,525.0 54,525.0 54,525.0 10,205.0 - 10,205.0 9,600.0 9,600.0 9,600.0 1,050.0 - 1,050.0 1,100.0 1,150.0 1,200.0 203,483.0 1,788,330.0 1,778,930.0 1,790,550.0 49 01 24 09 03 01 26 07 30 05 30 07 30 08 40 03 საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს აპარატი საქართველოს მიერ საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების ფარგლებში საქართველოს აეროპორტებში "გათავისუფლებული ფრენების" მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება (მათ შორის, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი დანაშაულის პრევენცია და ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაცია სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნა და მართვა სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს მომსახურების ეფექტიანობის უზრუნველყოფა და ყველა დაინტერესებული პირისთვის ხელმისაწვდომობა საგანგებო და გადაუდებელი დახმარების ეფექტური სისტემის ფუნქციონირება სსიპ სახელისუფლებო სპეციალური კავშირგაბმულობის სააგენტო სულ 1,792,726.0 1,589,243.0 61 საზოგადოებრივი წესრიგი, სახელმწიფო საზღვრის დაცვა და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება (30 01) პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ეკონომიკური დეპარტამენტი პროექტის აღწერა და მიზანი პრევენციული და საგამოძიებო ფუნქციების გაძლიერება; ეფექტიანი და ანგარიშვალდებული სამართალდამცავი უწყების ჩამოყალიბება; დანაშაულის პრევენცია, დანაშაულზე სწრაფი რეაგირება, საზოგადოებრივი უსაფრთხოება და მართლწესრიგი; ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის ეფექტიანი სისტემის ჩამოყალიბება, ასევე ორგანიზებულ დანაშაულზე სამართლებრივი და საზოგადოებრივი რეაგირების გააქტიურების ხელშეწყობა; საქართველოს სახელმწიფო საზღვარზე, სასაზღვრო ზოლში, სასაზღვრო ზონაში, საქართველოს საზღვაო სივრცესა და საქართველოს იურისდიქციას დაქვემდებარებულ გემებზე საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად კანონსაწინააღმდეგო ქმედებათა პრევენცია, გამოვლენა და აღკვეთა; საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე სხვადასხვა ტიპის ვიდეოანალიტიკური პროგრამური უზრუნველყოფით აღჭურვილი ერთიანი ვიდეომონიტორინგის სისტემის დანერგვა და ეტაპობრივი განვითარება; სამინისტროში არსებულ/დაცულ ინფორმაციაზე სწრაფი ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად, სამინისტროს სისტემაში არსებული სხვადასხვა ტიპის მონაცემთა ბაზების ერთ სივრცეში გაერთიანება, ანალიტიკურ პროგრამებთან ინტეგრირება, ეტაპობრივად განვითარება და მართვა; უკანონო მიგრაციის წინააღმდეგ ბრძოლა და კანონიერი საფუძვლის გარეშე მყოფი უცხოელების საქართველოდან გაძევების პროცედურების განხორციელება, ასევე სხვა ქვეყნებში უკანონოდ მყოფი საქართველოს მოქალაქეების დაბრუნების მიზნით რეადმისიის შეთანხმებათა იმპლემენტაცია; საერთაშორისო სამართლებრივი ბაზის განვითარება პარტნიორი ქვეყნების შესაბამის უწყებებთან და ორგანოებთან საერთაშორისო ხელშეკრულების ან/და თანამშრომლობის მემორანდუმის გაფორმების გზით, ასევე აღნიშნული თანამშრომლობის შემდგომი განვითარება პარტნიორ ქვეყნებთან/საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, როგორც ოპერატიული, აგრეთვე არაოპერატიული მიმართულებით; 62 სამინისტროს მოსამსახურეებისთვის შესაბამისი სამუშაო პირობების შექმნის მიზნით სამინისტროს მატერიალურტექნიკური ბაზის მუდმივი განახლება ან/და შევსება, ასევე სამინისტროს ბალანსზე რიცხული ზოგიერთი შენობანაგებობისთვის მიმდინარე და კაპიტალური სარემონტო სამუშაოების ჩატარება და ახალი შენობების აშენება; სამაშველო ოპერაციების განხორციელება ადამიანთა სიცოცხლისა და ქონების გადარჩენის მიზნით; საქართველოს საზღვაო სივრცეში მისი სუვერენული უფლებების დაცვა; ზღვაოსნობისა და ნაოსნობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, ნაოსნობის წესების დაცვის კონტროლი. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი გაძლიერებული პრევენციული და საგამოძიებო ფუნქციები (ე.წ. „ჭკვიანი“ ვიდეოკამერების სისტემის ჩამოყალიბება); დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში განვითარებული ოპერატიული და საერთაშორისო თანამშრომლობა; დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლაში მოქალაქეთა ამაღლებული ცნობიერება; უზრუნველყოფილი სახელმწიფო საზღვრის დაცვა; განახლებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა; რეაბილიტირებული/აშენებული ინფრასტრუქტურა; უზრუნველყოფილი საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვა და დანაშაულთან ბრძოლა. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - პრევენციული და საგამოძიებო ღონისძიებების მეტი ეფექტიანობისთვის ქვეყნის მასშტაბით ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემაში ჩართულია 1000 ე.წ. „ჭკვიანი“ კამერა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ქსელში ჩართული დამატებით 1 500 კამერა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - ტექნიკური შეფერხებები 2. საბაზისო მაჩვენებელი - სამინისტრო ახორციელებს ეფექტიან საერთაშორისო თანამშრომლობას დანაშაულის თავიდან აცილების, გამოვლენისა და აღკვეთის სფეროში საერთაშორისო ხელშეკრულებების გაფორმების და ერთობლივი პროგრამების განხორციელების გზით; დანაშაულის თავიდან აცილების, გამოვლენისა და აღკვეთის სფეროში ხელშეკრულება გაფორმებულია 29 ქვეყანასთან; უკანონოდ მყოფ პირთა რეადმისიისა და უკანონო მიგრაციის საკითხებში თანამშრომლობის შესახებ გაფორმებულია 7 ხელშეკრულება და 10 საიმპლემენტაციო ოქმი; საგანგებო 63 სიტუაციების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ გაფორმებულია 12 ხელშეკრულება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - გაფორმებული ორმხრივი და მრავალმხრივი ხელშეკრულებების გაზრდილი რაოდენობა; პარტნიორ ქვეყნებთან ერთად ერთობლივი პროგრამების ფარგლებში ჩატარებული ღონისძიებების (სასწავლო ვიზიტები, ტრენინგები და სწავლება) გაზრდილი რაოდენობა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 50%; შესაძლო რისკები - მოლაპარაკებების არასასურველი შედეგით დასრულება 3. საბაზისო მაჩვენებელი - 2015 წლიდან სამინისტრო მთელი ქვეყნის მასშტაბით ახორციელებს საინფორმაციოსაგანმანათლებლო პროგრამას „მართლწესრიგის უზრუნველყოფისა და დანაშაულის პრევენციის პროგრამა საჯარო სკოლებისთვის“, რომელშიც სამინისტროს 9 ქვედანაყოფია ჩართული, პროექტის დაწყებიდან 4500-მდე მოსწავლემ მიიღო მონაწილეობა აღნიშნულ შეხვედრებში; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საინფორმაციო შეხვედრებში ჩართული 2 000 მოსწავლე 4. საბაზისო მაჩვენებელი - მუდმივ რეჟიმში მიმდინარეობს სახელმწიფო საზღვრის (კონტროლირებადი 85%-ის) დაცვა, საჭიროა განხორციელდეს სასაზღვრო სექტორების ჩართვა მაღალსიჩქარიან ინტერნეტ ქსელში, აუცილებელია საზღვრის რისკების შფასების ერთიანი მექანიზმის ჩამოყალიბება და ინფორმაციის გაცვლის საერთო პლატფორმის შექმნა (საინფორმაციო ბაზა) ასევე სასაზღვრო სექტორების აღჭურვა ვიდეოდაკვირვებისა და სამართალდარღვევათა აღმოჩენის სენსორული ტექნოლოგიებით; სასაზღვრო ინფსრასტრუქტურის ნაწილი შესაბამისობაში არის მოსაყვანი თანამედროვე სტანდარტებთან ასევე სასაზღვრო სექტორების ნაწილი არ არის ელექტროფიცირებული და გაზიფიცირებული რაც აფერხებს სექტორების ჩართვას ინტერნეტ ქსელში და ზამთრის პერიოდში მათი გათბობის შესაძლებლობას; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაღალსიჩქარიან ინტერნეტთან წვდომა სექტორების 70 %-სათვის; სახელმწიფო საზღვრის რისკების შეფასება ერთიანი მეთოდოლოგიის შესაბამისად და ჩართული სასაზღვრო ინციდენტების რეგისტრაციის (მოხსენების) სისტემა სექტორების 70%-ზე; ფოტო-ვიდეო დაკვირვებისა და სამართალდარღვევათა აღმოჩენის სენსორული ტექნოლოგიებით აღჭურვილი 2 მაღალი რისკის მქონე სასაზღვრო სექტორი; გაზიფიცირებული და ელექტროფიცირებული სასაზღვრო სექტორების რაოდენობა; რეაბილიტირებული სასაზღვრო სექტორების რაოდენობა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 30%; შესაძლო რისკები - სექტორების რთული გეოგრაფიული მდებარეობა აფერხებს საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარებას 5. საბაზისო მაჩვენებელი - თანამედროვე მოთხოვნების გათვალისწინებით გასაახლებელია სამინისტროს მატერიალურტექნიკური ბაზის 70 %; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 15% -ით განახლებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; 64 შესაძლო რისკები - არსებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუთვალისწინებელი ოდენობით მწყობრიდან გამოსვლა 6. საბაზისო მაჩვენებელი - რეაბილიტირებული და თავიდან აშენებულია სამინისტროს ბალანსზე რიცხული შენობების 60%; მიზნობრივი მაჩვენებელი - დამატებით აშენებული და გარემონტებული პოლიციის შენობების საერთო რაოდენობის 15%; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - კლიმატური პირობებიდან გამომდინარე არსებული შენობებითვის მიყენებული ზიანი თავდაცვის მართვა (29 01) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო საქართველოს მთავრობისა და პარლამენტის მიერ განსაზღვრული ქვეყნის შიდა და გარე პოლიტიკის მხარდასაჭერად თავდაცვის სამინისტროს პრიორიტეტული მიმართულებების განსაზღვრა. ეფექტიანი ადმინისტრირების განსახორციელებლად თავდაცვის სამინისტროს სტრატეგიული მართვის მიზნით განსახორციელებელი ღონისძიებების დაგეგმვა-განსაზღვრა; პარტნიორ ქვეყნებთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ორმხრივი და მრავალმხრივი თანამშრომლობის გაღრმავება (ნატო, ევროკავშირი, ეუთო, გაერო); თავდაცვის სამინისტროს დიპლომატიური (სამოქალაქო და სამხედრო) წარმომადგენლების მხარდაჭერა, თავდაცვისა და უსაფრთხოების კონფერენციის ორგანიზებას, შეიარაღების კონტროლის და ვერიფიკაციის ღონისძიებების განხორციელება; საერთაშორისო დახმარების მოზიდვა და მაქსიმალურად ეფექტურად გამოყენება; თავდაცვის სამინისტროს მიერ განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ საზოგადოების ინფორმირებას და ცნობიერების ამაღლება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი თავდაცვის სამინისტროზე დაკისრებული ფუნქციების ეფექტიანი განხორციელება: თავდაცვის ეფექტიანი სტრატეგიული მართვა, თავდაცვის სამინისტროს ძირითად მიმართულებებზე სტრატეგიული პოლიტიკის განსაზღვრა; თავდაცვის სისტემის ინსტიტუციური და სამხედრო შესაძლებლობების განვითარების მიზნით. პარტნიორ ქვეყნებში საქართველოს პოლიტიკური მხარდაჭერის გაზრდა; 65 საზოგადოების ინფორმირება, ცნობიერების ამაღლება. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 1. ეროვნულ დონეზე განსაზღვრული პოლიტიკის შესაბამისად, თავდაცვის სამინისტრო განსაზღვრავს თავდაცვის პრიორიტეტულ მიმართულებს და განაგრძობს თავდაცვის ტრანსფორმაციის პროცესს. 2. 24 პარტნიორ ქვეყანასთან მიმდინარეობს ორმხრივი თანამშრომლობის გეგმებით გათვალისწინებული ღონისძიებების შესრულება. ნატოს-თან, ევროკავშირთან და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან წარმატებით ხორციელდება თანამშრომლობა. დაგეგმილია თავდაცვისა და უსაფრთხოების ყოველწლიური კონფერენციის ჩატარება. 3. თავდაცვის სამინისტროს მიერ განხორციელებული საქმიანობის შესახებ მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით ხდება საზოგადოების ინფორმირება/ცნობიერების ამაღლება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ნორმატიული აქტებითა და ეროვნული დონის სტრატეგიული დოკუმენტების შესაბამისად თავდაცვის სამინისტროს ვალდებულებების შესრულება, თავდაცვის სამინისტროს ძირითადი პოლიტიკისა და მიმართულებების განსაზღვრა. 2. პარტნიორ ქვეყნებთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ორმხრივი და მრავალმხრივი თანამშრომლობის გაღრმავება. 3. თავდაცვის ტრანსფორმაციის პროცესის, რეფორმების, ნატო-ში ინტეგრაციის გზაზე მიღწეული პროგრესის, საერთაშორისო მისიებში ქართველი მშვიდობისმყოფელების მონაწილეობის შესახებ საზოგადოების ჯეროვანი ინფორმირება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - ქვეყნებთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის გეგმებით გათვალისწინებული ღონისძიებების ნაწილობრივ შესრულება 10-15%; შესაძლო რისკები - 1. კვალიფიციური პერსონალის გადინება. 2. რეგიონული თუ ლოკალური პრობლემების გამო საერთაშორისო თანამშრომლობის არაეფექტურად განხორციელება. 3. საზოგადოების ინფორმირებისას აუდიტორიის დაინტერესების დეფიციტი ლოგისტიკური უზრუნველყოფა (29 09) პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი ლოგისტიკური უზრუნველყოფის უზრუნველყოფა; შესაძლებლობების შენარჩუნება/გაუმჯობესება, ლოგისტიკური მხარდაჭერის პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ქვედანაყოფების მობილურობის გაზრდა და შეიარაღებული ძალების სრული სპექტრის ოპერაციების უწყვეტი მომარაგება; საქართველოს შეიარაღებული ძალები უზრუნველყოფილი იქნება ლოგისტიკური გეგმით გათვალისწინებული 66 მინიმალურად აუცილებელი მატერიალურ-ტექნიკური საშუალებებით და მომსახურებებით. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 1. 2017 წლიდან საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის ჯარების ლოგისტიკური უზრუნველყოფის სარდლობაში ლოგისტიკური უზრუნველყოფის შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით დაგეგმილია სტრუქტურული რეორგანიზაციები, ამ ეტაპზე მიმდინარეობს საშტატო ერთეულების რესტრუქტურიზაცია ლოგისტიკის ცენტრი (სამხრეთი) და ლოგისტიკის ცენტრი (აღმოსავლეთი). 2. შეიარაღებული ძალები უზრუნველყოფილია მინიმალურად საჭირო ლოგისტიკური საშუალებებით/მომსახურებებით, რაც საჭიროა საბრძოლო დონის შენარჩუნებისა და სასწავლო პროცესის ხარისხიანი ჩატარებისათვის. 3. თავდაცვის სამინისტროს გაცხადებული აქვს საქართველოს თავდაცვის მზადყოფნის პროგრამის (GDRP) ფარგლებში სამანევრო ქვედანაყოფების მომზადება/გადამზადება ამერიკელი ინსტრუქტორების დახმარებით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 1. საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის ჯარების ლოგისტიკური უზრუნველყოფის სარდლობის სტრუქტურული ერთეულების ლოგისტიკის ცენტრის (სამხრეთი) და საბრძოლო მასალების შენახვის ბაზის გაუქმება და ლოგისტიკის ცენტრის (აღმოსავლეთი) და ლოგისტიკის ცენტრის (დასავლეთი) გაერთიანება. 2. შიდა დოკუმენტებზე დაყრდნობით საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება. 3. ქვედანაყოფების ლოგისტიკური საშუალებებით უზრუნველყოფა წვრთნების მაღალ დონეზე ჩატარებისათვის; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაბალი ალბათობა; შესაძლო რისკები - 1. დაგეგმილი ღონისძიებების გარკვეული ვადით გადავადება სამუშაოთა დიდი მოცულობის გამო. 2. ტენდერის პროცედურების გაჭიანურება (ჩაშლა, ახლიდან გამოცხადება და ა.შ.) ან/და მომწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების დარღვევა (მატერიალური საშუალებების/მომსახურებების მოწოდების ვადების გადაწევა/დარღვევა) საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება (27 01) პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბების მიზნით, საქართველოს კანონმდებლობის ანალიზისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების, დამოუკიდებელი ექსპერტებისა და საქართველოს სახალხო დამცველის რეკომენდაციების გათვალისწინებით, შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებების შემუშავება და ღონისძიებების გატარება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საქართველოს კანონმდებლობის ანალიზისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების, დამოუკიდებელი ექსპერტებისა და საქართველოს სახალხო დამცველის რეკომენდაციების გათვალისწინებით, შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებების შემუშავებითა და ღონისძიებების გატარებით საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემა 67 ჩამოყალიბებულია. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - საერთაშორისო ორგანიზაციების, დამოუკიდებელი ექსპერტებისა და საქართველოს სახალხო დამცველის მიერ დადებითადაა შეფასებული საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს მიერ განხორციელებული შემდეგი ღონისძიებები: • სასჯელაღსრულების სფეროში მიმდინარე რეფორმები, რომლებიც ემყარება სწორ სტრატეგიულ ხედვას და ემსახურება საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვას; • ქალი პატიმრების რაოდენობის შემცირება, რომელიც შეესაბამება დასავლეთ ევროპული ქვეყნების მაჩვენებელს; • მკვეთრად შემცირებული არასრულწლოვან პატიმართა რაოდენობა, რომელიც ამჟამად ევროპის საშუალო მაჩვენებელზე დაბალია; • მკვეთრად შემცირებული უვადოდ თავისუფლებააღკვეთილ პირთა რაოდენობა, რომელიც ასევე ჩამოუვარდება ევროპის საშუალო მაჩვენებელს; • პენიტენციური ჯანდაცვის სტანდარტის შემუშავება; • მსჯავრდებულთა რაოდენობის შემცირება; • C ჰეპატიტის მკურნალობის ღონისძიებების მიმდინარეობა; • სამედიცინო პერსონალის დამოკიდებულება მსჯავრდებულთა მიმართ; • სიკვდილიანობის მაჩვენებლის მკვეთრი შემცირება; • სუიციდის პრევენციის პროგრამა; მართლმსაჯულების მსოფლიო პროექტის (WJP) კანონის უზენაესობის საერთო მაჩვენებლის მიხედვით, საქართველოს სასჯელაღსრულების სისტემა ლიდერია აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის ქვეყნებს შორის; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მსჯავრდებულთა უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ საქართველოს კანონმდებლობის ანალიზისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების, დამოუკიდებელი ექსპერტებისა და საქართველოს სახალხო დამცველის რეკომენდაციების გათვალისწინებით შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტი შემუშავებულია; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - რიგი რეკომენდაციების გათვალისწინება სისტემას არ შეუძლია სხვადასხვა ობიექტური მიზეზების გამო. მათ შორის, რიგ შემთხვევებში, არარელევანტურობის, სხვა პრიორიტეტული მიმართულებებისა და საჭიროებებიდან გამომდინარე; შესაძლო რისკები - ბენეფიციართა რიცხოვნობის ზრდა პენიტენციური სისტემის პოლიტიკის შემუშავება, მართვა და ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა ყოფითი პირობების გაუმჯობესება (27 01 01) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი პენიტენციური სისტემის ადმინისტრირების სრულყოფა; პენიტენციური სისტემის კვებითი მომსახურების უზრუნველყოფა; პენიტენციური სისტემის უნიფორმით, რბილი ინვენტარითა და აუცილებელი პირადი ჰიგიენისათვის საჭირო 68 საშუალებებით აღჭურვა; ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა რეაბილიტაცია/რესოციალიზაცია (მსჯავრდებულთა შრომაში და პროფესიული/სახელობო, სარეაბილიტაციო სატრენინგო/საგანმანათლებლო პროგრამებში ჩართულობის შესაძლებლობის გაზრდით); ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა სამართლებრივი გარანტიების გაძლიერება; პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი სისტემის ეფექტური მართვა და ფუნქციონირება გაუმჯობესებულია; პენიტენციურ სისტემაში შენარჩუნებულია 3-ჯერადი კვებითი მომსახურება ჯგუფებისათვის, კვებისა და სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვით; სხვადასხვა საჭიროების მქონე პენიტენციური სისტემა აღჭურვილია უნიფორმით, რბილი ინვენტარითა და აუცილებელი პირადი ჰიგიენისათვის საჭირო საშუალებებით; ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის პროცესის ხელშეწყობა უზრუნველყოფილია; უზრუნველყოფილია ინფორმატიულობის ზრდით ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა ცნობიერების ამაღლება მათი უფლებების (საჩივრების, დისციპლინარული და ადმინისტრაციული პროცედურების) შესახებ. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - გაუმჯობესებულია სისტემის ეფექტური მართვა და ფუნქციონირება, ცვლილებები შესულია "პატიმრობის კოდექსში" და სხვა კანონმდებლობაში შემდეგი მიმართულებით: 1) გათავისუფლებისთვის მოსამზადებელი თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულების შესაქმნელად; 2) დაბალი რისკის, გათავისუფლებისათვის მომზადებისა და არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში მოთავსებული მსჯავრდებულთათვის უმაღლესი განათლების პირველ საფეხურზე (ბაკალავრიატი) განათლების მიღების უფლებით სარგებლობის უზრუნველსაყოფად; 3) ცვლილებები შესულია პატიმრობის კოდექსსა და საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში, რომლის თანახმად სამართალდარღვევად ითვლება ისეთი ქმედება როგორიცაა პენიტენციური დაწესებულების გარე აკრძალულ ზოლში საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი რეჟიმის დარღვევა; 4) არასაპატიმრო სასჯელის სახედ შინაპატიმრობის დანერგვისა (თავისუფლების შეზღუდვის გაუქმება) და დარჩენილი სასჯელის უფრო მსუბუქი სახის სასჯელით - შინაპატიმრობით შეცვლის უზრუნველსაყოფად; 5) ქალი მსჯავრდებულის, რომლებსაც დაწესებულებაში ჰყავდათ 3 წლამდე ასაკის შვილი, ბავშვის მიერ დაწესებულების დატოვებიდან 1 წლის განმავლობაში თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულების დატოვების უფლების უზრუნველსაყოფად; 6) უვადო თავისუფლებააღკვეთილი პირისათვის პირობით ვადამდე გათავისუფლებისა და 69 სასჯელის მოუხდელი ნაწილის უფრო მსუბუქი სახის სასჯელით შეცვლის უფლების სრულყოფის უზრუნველსაყოფად; 7) მსჯავრდებულის ავადმყოფობის გამო სასჯელის მოხდისგან გათავისუფლების უფლების სრულყოფის უზრუნველსაყოფად; 8) სასჯელის აღსრულების გადავადების უფლების სრულყოფის უზრუნველსაყოფად; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სისტემის ეფექტური მართვისა და ფუნქციონირების შესანარჩუნებლად გამოწვეული ცვლილებები შესულია პატიმრობის კოდექსში 2. საბაზისო მაჩვენებელი - პენიტენციურ სისტემაში უზრუნველყოფილია ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა, სავალდებულო სამხედრო მოსამსახურეთა და სპეციალური დანიშნულების ძალების მოსამსახურეთათვის კვებისა და სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვით გათვალისწინებული 3-ჯერადი კვებითი მომსახურება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ბრალდებულთათვის/მსჯავრდებულთათვის, ასევე იმ სავალდებულო სამხედრო მოსამსახურეთა და სპეციალური დანიშნულების ძალების მთავარი სამმართველოს მოსამსახურეთათვის, რომელთაც ეკუთვნით სასურსათო უზრუნველყოფა, შენარჩუნებულია საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული 3ჯერადი კვებითი მომსახურება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5% -უკმაყოფილო ბრალდებულ/მსჯავრდებუულთა რაოდენობა; შესაძლო რისკები - ბენეფიციართა რიცხოვნობის ზრდა 3. საბაზისო მაჩვენებელი - პენიტენციურ სისტემაში უზრუნველყოფილია უნიფორმით, რბილი ინვენტარითა და აუცილებელი პირადი ჰიგიენისათვის საჭირო საშუალებებით ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა, სავალდებულო სამხედრო მოსამსახურეთა და პენიტენციური დეპარტამენტის თანამშრომელთა - 100 %-ის აღჭურვა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - პენიტენციურ სისტემაში შენარჩუნებულია სპეციალური უნიფორმით, რბილი ინვენტარითა და აუცილებელი პირადი ჰიგიენისათვის საჭირო საშუალებებით ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა, სავალდებულო სამხედრო მოსამსახურეთა და პენიტენციური დეპარტამენტის თანამშრომელთა - 100 % -ის აღჭურვა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5% -უკმაყოფილო ბრალდებულ-მსჯავრდებუულთა რაოდენობა; შესაძლო რისკები - ბენეფიციართა რიცხოვნობის ზრდა 4. საბაზისო მაჩვენებელი - 2016 წელს პენიტენციურ დაწესებულებებში ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა რესოციალიზაციის მიზნით განახლდა რიგი პროფესიული, სახელობო და საგანმანათლებლო სასწავლო პროგრამები, სადაც დაფიქსირდა 1 342 მონაწილე, მათ შორის 88 არასრულწლოვანი, 177 ქალი; • ფსიქო-სოციალურ სარეაბილიტაციო პროგრამებში და ფსიქო-სოციალურ ტრენინგებში დაფიქსირდა 1466 მონაწილე, მათ შორის 142 არასრულწლოვანი და 286 ქალი მსჯავრდებული; • კულტურულ და სპორტულ ღონისძიებებში, ინტელექტუალურ და შემეცნებით შეხვედრებში, თეატრალურ დასში და კონკურსებში დაფიქსირდა 1016 მონაწილე, მათ შორის 246 არასრულწლოვანი და 111 ქალი მსჯავრდებული; • დასაქმდა 726 მსჯავრდებული, მათ შორის 79 ქალი; მსჯავრდებულები დააქმებულები არიან სამეურნეო სამსახურში, სილამაზის სალონებში, დასაქმების მინი კერებსა და საწარმოო ზონაში, ასევე ინდივიდუალურ საქმიანობაში (ხელნაკეთი ნივთების შემქნა-რეალიზაცია); 70 მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროფესიული/სახელობო, სარეაბილიტაციო/სატრენინგო/ საგანმანათლებლო სწავლების პროგრამებში და შრომით საქმიანობაში ჩართულ პატიმართა მზარდი რაოდენობა, წინა წლის მაჩვენებელთან შედარებით, პატიმართა საერთო რაოდენობის ხვედრითი წილიდან გამომდინარე; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5% - ჩართულობის მსურველთა კლება; შესაძლო რისკები - ბენეფიციართა რიცხოვნობის ზრდა 5. საბაზისო მაჩვენებელი - უზრუნველყოფილია ინფორმატულობის ზრდა და ცნობიერების ამაღლება მათი უფლებების (საჩივრების, დისციპლინარული და ადმინისტრაციულ პროცედურების) შესახებ ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა 100 %სათვის; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია ინფორმატულობის ზრდა და ცნობიერების ამაღლება მათი უფლებების (საჩივრების, დისციპლინარული და ადმინისტრაციულ პროცედურების) შესახებ ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა 100 %სათვის; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5% - ჩართულობის მსურველთა კლება; შესაძლო რისკები - ბენეფიციართა რიცხოვნობის ზრდა; ჩართულობის კლება ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა ეკვივალენტური სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა (27 01 02) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა უზრუნველყოფა სამკურნალწამლო საშუალებებით, მათთვის სპეციალირეზებული სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პენიტენციური სისტემის შიგნით და მის გარეთ. ამასთანავე, პენიტენციური ჯანდაცვის სტანდარტის შესაბამისად პრევენციული და პროფილაქტიკური ღონისძიებების განხორციელება ჰიგიენის, გადამდები დაავადებების კონტროლის და ფსიქიკური ჯანმრთელობის დაცვის კუთხით; უზრუნველყოფილია ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია: პენიტენციურ სისტემაში განთავსებულ ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა 100%-სთვის სამოქალაქო სექტორის ეკვივალენტური სამედიცინო დახმარებითა და პირველადი სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა; აივ-ინფექციით ინფიცირებულთა და ტუბერკულოზით დაავადებულთა 100%-სთვის ხელმისაწვდომია მკურნალობის სახელმწიფო პროგრამა; C ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, ანტივირუსული მკურნალობა ხელმისაწვდომია იმ ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა 100%-თვის, ვინც აღნიშნული მკურნალობის კრიტერიუმებს აკმაყოფილებს; 71 მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა 100%-ის უზრუნველყოფა პირველადი სამედიცინო მომსახურების გაწევითა და სამკურნალწამლო საშუალებებით, მათთვის სპეციალიზირებული სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პენიტენციური სისტემასა და მის გარეთ; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5% - უკმაყოფილო ბრალდებულ-მსჯავრდებულთა რაოდენობა; შესაძლო რისკები - ბენეფიციართა რიცხოვნობის ზრდა პენიტენციური სისტემის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება (27 01 03) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი პენიტენციურ სისტემაში არსებული ინფრასტრუქტურისა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების და მათი საერთაშორისო სტანდარტებთან მიახლოების მიზნით არსებული დაწესებულებების რემონტი-რეკონსტრუქცია და აღჭურვა შესაბამისი მანქანა-დანადგარებით. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი არსებული ინფრასტრუქტურის განახლებითა და საჭირო მანქანა-დანადგარების შეძენით პენიტენციურ დაწესებულებებში ბრალდებულ/მსჯავრდებულთათვის ყოფითი და საცხოვრებელი პირობები გაუმჯობესებულია. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საერთაშორისო სტრანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბებისათვის შექმნილია ახალი, რეკონსტრუქცია ჩატარებული და გარემონტებული დაწესებულებები, საზოგადოებრივი მისაღებები და სრულყოფილია ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა საცხოვრებელი და ყოფითი პირობები. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - არსებული ინფრასტრუქტურის განახლებითა და საჭირო მანქანა-დანადგარების შეძენით პენიტენციურ დაწესებულებებში გაუმჯობესებულია ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა საცხოვრებელი და ყოფითი პირობები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - პენიტენციურ დაწესებულებებში ბრალდებულ/მსჯავრდებულთათვის გაუმჯობესებული ყოფითი და საცხოვრებელი პირობები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - არსებული ინფრასტრუქტურის განახლებითა და საჭირო მანქანა-დანადგარების შეძენით პენიტენციურ დაწესებულებებში გაუმჯობესებულია ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა საცხოვრებელი და ყოფითი პირობები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - არსებული ინფრასტრუქტურის განახლებითა და საჭირო მანქანა-დანადგარების შეძენით პენიტენციურ დაწესებულებებში გაუმჯობესებულია ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა საცხოვრებელი და ყოფითი 72 პირობები სახელმწიფო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა (31 01) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების, სუვერენიტეტის, ტერიტორიული მთლიანობისა და სამხედრო პოტენციალის დაცვა უცხო ქვეყნის სპეციალური სამსახურებისა და ცალკეულ პირთა მართლსაწინააღმდეგო ქმედებისაგან; სახელმწიფოს კონსტიტუციური წყობილებისა და სახელმწიფო ხელისუფლების არაკონსტიტუციური, ძალადობრივი გზით შეცვლის გამოვლენა და დაცვის უზრუნველყოფა; ტერორიზმთან ბრძოლა; სახელმწიფო უსაფრთხოებისათვის საფრთხის შემცველი ტრანსნაციონალური ორგანიზებული და საერთაშორისო დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა; ქვეყნის ეკონომიკური უსაფრთხოების უზრუნველყოფა; კორუფციის თავიდან აცილების, გამოვლენისა და აღკვეთის ღონისძიებების განხორციელება; სახელმწიფო საიდუმლოების რეჟიმის დაცვა, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით სახელმწიფო საიდუმლოების დაცვის უზრუნველყოფის ღონისძიებათა განხორციელება და მათი შესრულების კონტროლი. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი დროულად გამოვლენილი და თავიდან აცილებული უცხო ქვეყნების სპეცსამსახურების სადაზვერვო და სხვა კანონსაწინააღმდეგო საქმიანობი; პროგნოზირებული და პრევენცირებული სახელმწიფოსთვის მოსალოდნელი საფრთხეები. სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლება (30 06) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტო 73 პროექტის აღწერა და მიზანი ყოველდღიურ რეჟიმში მოქალაქეებისთვის დახმარების (სახანძრო-სამაშველო სამუშაოები) აღმოჩენა; მეხანძრე-მაშველების ეტაპობრივი გადამზადება; ინფრასტრუქტურის მშენებლობა/რეაბილიტაცია, სახანძრო-სამაშველო მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება/მოდერნიზაცია. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი სპეციალური ავტოტრანსპორტისა და საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების ძალების გაზრდილი ეფექტურობა და ოპერატიულობა; თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად აშენებული და რეაბილიტირებული სახანძრო-სამაშველო ინფრასტრუქტურა; სააგენტოს პირადი შემადგენლობა შეიარაღებული შესაბამისი სპეც. აღჭურვილობითა და უნიფორმით. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - მოქალაქეების 100%, რომლებიც საჭიროებენ გადაუდებელ დახმარებას, უზრუნველყოფილი არიან ოპერატიული და ხარისხიანი მომსახურებით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - არსებული მაჩვენებლის შენარჩუნება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - აღჭურვილობისა და ტექნიკის მწყობრიდან გამოსვლა ან/და სტიქიური უბედურებები 2. საბაზისო მაჩვენებელი - სააგენტოს ბალანსზე არსებული 124 ობიექტიდან 2015-2017 წლებში გარემონტებულია 42 ობიექტი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურის 3%; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - სააგენტოს განვითარების გეგმებში განხორციელებული ცვლილებები, საპროექტო-სამშენებლო პროექტების რეგულირების სფეროში საკანონმდებლო ცვლილებები 3. საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს მასშტაბით მეხანძრეების 80% შეიარაღებულია სახანძრო აღჭურვილობით, ხოლო მაშველები 70%-ით, გარდა მაღალყელიანი ფეხსაცმლისა და უნიფორმისა რაც არსებული მოსამსახურეების რაოდენობის 80% ესაჭიროება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - უზრუნველყოფილია შესაბამისი აღჭურვილობითა და უნიფორმით უზრუნველყოფილი სააგენტოს 55%; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - აღჭურვილობის მწყობრიდან გამოსვლა. კლიმატური შეფერხებები ტვირთის (საქონლის) შემოტანასთან დაკავშირებით 74 საერთაშორისო სამშვიდობო მისიები (29 06) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო ალიანსის წინაშე აღებული ვალდებულებების წარმატებით შესრულება და საერთაშორისო უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად ნატო-ს ეგიდით წარმოებულ მტკიცე მხარდაჭერის მისიასა (RSM) და ნატო-ს სწრაფი რეაგირების ძალებში (NRF) მონაწილეობა; ევროკავშირთან ასოცირების დღის წესრიგისა და ევროკავშირის ერთიანი უსაფრთხოებისა და თავდაცვის პოლიტიკის ფარგლებში აქტიური თანამშრომლობა და ევროკავშირის ეგიდით წარმოებულ მისიებში (ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკა - EUTM RCA და მალი - EUTM Mali) მონაწილეობა; საერთაშორისო სამშვიდობო მისიებში საქართველოს შეიარაღებული ძალების ქვედანაყოფების მონაწილეობასთან დაკავშირებულ ხარჯების უზრუნველყოფა (საერთაშორისო სამშვიდობო მისიებში მონაწილე ქვედანაყოფების პერსონალის საზღვარგარეთ მივლინების, იმუნიზაციის, სამედიცინო და სანივთე ქონების შეძენის და ინტერნეტის მომსახურების ხარჯები); გადასროლისწინა მომზადებისთვის საჭირო საბრძოლო მასალის შეძენის უზრუნველყოფის ხარჯები. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები შეიარაღებული ძალების ნატო-სთან თავსებადობის ამაღლება, საერთაშორისო უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის მხარდაჭერა, ქვეყნის ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის ხელშეწყობა. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს შეიარაღებული ძალები წარმატებით მონაწილეობენ ნატო-ს სამშვიდობო ოპერაციებში, ნატო-ს რეაგირების ძალებსა და ევროკავშირის მისიებში; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს შეიარაღებული ძალები წარმატებით მონაწილეობენ ნატო-ს სამშვიდობო ოპერაციებში, ნატო-ს რეაგირების ძალებში და ევროკავშირის მისიებში. მიმდინარეობს საერთაშორისო ვალდებულებების შესრულება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - საშუალო ალბათობა; შესაძლო რისკები - საშუალოვადიან პერსპექტივაში შესაძლოა ავღანეთის მისია და ევროკავშირის მისიები არსებული სახით დასრულდეს და გაგრძელდეს სხვა ფორმატით ისევე როგორც ევროკავშირის მისიები 75 გამოძიებაზე ზედამხედველობის, სახელმწიფო ბრალდების მხარდაჭერის, დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლისა და პრევენციის პროგრამა (26 02) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს პროკურატურა იურიდიული პირების მიერ ჩადენილი კორუფციული დანაშაულის გამოძიებისა და საპროცესო ზედამხედველობის განხორციელების ხელშეწყობა, აღნიშნული დანაშაულის გამოძიებისა და სისხლისსამართლებრივი დევნის სახელმძღვანელოს შემუშავება; ადამიანის უფლებების დაცვა გამოძიების მიმდინარეობისა და სისხლისსამართლებრივი დევნის განხორციელების პროცესში; ამ სფეროში სახელმწიფოს პოზიტიური ვალდებულების დარღვევის გამომწვევი მიზეზების დადგენა და საერთაშორისო და უფლებადამცველი ორგანიზაციების რეკომენდაციების გათვალისწინება; ოჯახური ძალადობის, წამების, არასათანადო მოპყრობის, უმცირესობათა უფლებების დარღვევის ფაქტებზე ეფექტური და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი გამოძიება და სისხლისსამართლებრივი დევნა; პროკურატურის მუშაკთა ახალი, პროკურატურის წინაშე არსებული გამოწვევების შესაბამისი ეთიკის კოდექსის შემუშავება, არსებული კოდექსის ბუნდოვანი ნორმების აღმოფხვრა, ეთიკის კოდექსით გათვალისწინებული გადაცდომების კონკრეტიზაცია; სისხლის სამართლის საქმისწარმოების ელექტრონული სისტემის დახვეწა, პროკურორთა საჭიროებებზე მორგებული და ადამიანური რესურსების მართვის ელექტრონული პროგრამების შექმნა, პროკურორთა დატვირთვის ელექტრონული მოდულის იმპლემენტაციის განხორციელება; პროკურატურის საქმიანობის გამჭვირვალობისა და საზოგადოების წინაშე ანგარიშვალდებულების უზრუნველყოფის მიზნით მასმედიასთან ურთიერთობის ეფექტური მექანიზმების შექმნა, საზოგადოებისთვის ინფორმაციის მიწოდების არსებული მექანიზმების სრულყოფა; მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორის ინსტიტუტის დახვეწა, დანაშაულის პრევენციის ადგილობრივი საბჭოების შექმნა; პროკურატურის ცნობადობის ამაღლება და როლის გაზრდა დანაშაულის პრევენციის (მ.შ. „საზოგადოებრივი პროკურატურის“ პროექტით) პროცესში; არასრულწლოვანთა სისხლის სამართლის საქმეებზე პროკურორთა გადამზადება; არასრულწლოვნებთან დაკავშირებული სტატისტიკური მონაცემების სრულყოფა, არასრულწლოვანზე ორიენტირებული გარემოს შექმნა; საქართველოს პროკურატურის საქმიანობის ეფექტიანობის ზრდის, საერთაშორისო სტანდარტების სამუშაო პრაქტიკაში დანერგვის, განხორციელებული საკანონდებლო სიახლეების პრაქტიკაში სწორი იმპლემენტირებისა და დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის ხელშეწყობა, პროკურატურის თანამშრომელთა პროფესიული მომზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების უზრუნველყოფის გზით; თანმიმდევრული, კოორდინირებული საქმიანობის ხელშეწყობისა და საერთო მიდგომების დანერგვის მიზნით, პროკურატურისა და სხვა საგამოძიებო უწყებების/მიზნობრივი ჯგუფების წარმომადგენლებისათვის ერთობლივი 76 სასწავლო პროექტების განხორციელება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები გამოძიებაზე ეფექტური ზედამხედველობის უზრუნველყოფა და სახელმწიფო ბრალდების მხარდაჭერის შესაძლებლობის ზრდა; დანაშაულის (მათ შორის არასრულწლოვანთა შორის) პრევენციაში აქტიური მონაწილეობის უზრუნველყოფა; კვალიფიციური, მაღალი პროფესიული სტანდარტების მქონე, კომპეტენტური კადრები. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - პროკურორების საქმიანობაზე ზედამხედველობისა და კანონმდებლობის ანალიზის საფუძველზე გაიდლაინების შემუშავება (2017 წელს საორიენტაციოდ 5 რეკომენდაცია); მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად პროკურორების საქმიანობაზე დაკვირვება და რეკომენდაციების შემუშავება (საორიენტაციოდ 2018 წლისთვის 4 რეკომენდაციის შემუშავება, ხოლო 2019-დან 2021 წლებში კიდევ 14 რეკომენდაციის გამოცემა); ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - საქმეების კომპლექსურობისა და რაოდენობის გათვალისწინებით პროკურორების საქმიანობაზე ზედამხედველობის განხორციელებასთან დაკავშირებული სირთულეები 2. საბაზისო მაჩვენებელი - „საზოგადოებრივი პროკურატურის“ პროექტის ფარგლებში პრევენციული ღონისძიებების ჩატარება (2017 წელს საორიენტაციოდ 200 ღონისძიება); მიზნობრივი მაჩვენებელი - „საზოგადოებრივი პროკურატურის“ პროექტის ფარგლებში ყოველწლიურად პრევენციული ღონისძიების ჩატარება (საორიენტაციოდ 2018 წლისთვის განხორციელდება 200 ღონისძიება, ხოლო 2019-დან 2021 წლებში 600 ღონისძიება); ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - საზოგადოების დაინტერესების და ჩართულობის დონე 3. საბაზისო მაჩვენებელი - სისტემის თანამშრომლების პროფესიული მომზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების უზრუნვეყოფის მიზნით 2017 წელს საორიენტაციოდ 150 აქტივობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სისტემის თანამშრომლების პროფესიული მომზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების უზრუნვეყოფის მიზნით, 2018 წლისთვის საორიენტაციოდ 150 სასწავლო აქტივობის განხორციელება, ხოლო 2019-დან 2021 წლებში საორიენტაციოდ 450 სასწავლო აქტივობის განხორციელება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - კვალიფიციური ტრენერ-ექსპერტების დატვირთვა და დროის დეფიციტი. საქართველოს პროკურატურის მუშაკების კვალიფიკაციის ამაღლებისა და პროფესიული განვითარების უზრუნველსაყოფად აუცილებელი მომსახურების გამარტივებული შესყიდვის შესახებ განკარგულების მიუღებლობა. აქტივობების მიმართ 77 დონორი ორგანიზაციებისგან დაინტერესების და ხელშეწყობის შემცირება სამეცნიერო კვლევა და სამხედრო მრეწველობის განვითარება (29 07) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო–ტექნიკური ცენტრი ,,დელტა"; სსიპ - გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი; სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი; სსიპ - რაფიელ დვალის მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი; სსიპ - მიკრო და ნანო ელექტრონიკის ინსტიტუტი; სსიპ - ინსტიტუტი ,,ოპტიკა”; სსიპ - სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა - ტექნიკის ინსტიტუტი პროექტის აღწერა და მიზანი ენერგოუსაფრთხოების სფეროში სამეცნიერო ტექნიკური სამუშაოების გაღრმავება, საწარმოო ბაზის განახლება და თანამედროვე სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანა, შეიარაღებულ ძალებში არსებული შეიარაღების და ტექნიკური საშუალებების მოდერნიზება და აღდგენა; მრეწველობის და მათ შორის, მანქანათმშენებლობის რიგი დარგების განვითარება, ახალი ტექნოლოგიური პროცესების კვლევა და ოპტიმიზაცია; ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლებისა და სამხედრო-სამრეწველო კომპლექსის განვითარების მიზნით, თავდაცვის სფეროში სამეცნიერო-კვლევების განხორციელება; საწარმოო სიმძლავრეების გაზრდა-მშენებლობა და ექსპერიმენტალური მოდელების შექმნა შემდგომში ექსპორტის გაზრდის მიზნით. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები განვითარებული სამხედრო მრეწველობა და ხარისხიანი სამეცნიერო კვლევები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ჩატარებულია სამხედრო მასალების მოწყობილობების კვლევა და განვითარება, მეცნიერული კვლევები და საცდელ–საკონსტრუქტორო სამუშაოები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სამეცნიერო კვლევების გაღრმავება სამხედრო მრეწველობის განვითარებაში, სამეცნიერო კვლევა სამთო ინჟინერიაში, სამეცნიერო კვლევა მიკრო და ნანოელექტრონულ ტექნოლოგიაში, სამეცნიერო კვლევა მანქანათმშენებლობის სფეროში, სამეცნიერო კვლევა მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის სფეროში, სამეცნიერო კვლევა გამოყენებით ფიზიკაში, ფიზიკურ ქიმიასა და ელექტრონიკის სფეროში და სამეცნიერო კვლევა გამოყენებითი ოპტიკის სფეროში. პროდუქციის გამოშვება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაბალი-საშუალო ალბათობა; შესაძლო რისკები - მაღალკვალიფიციურ მეცნიერთა კადრების გადინება 78 ინფრასტრუქტურის განვითარება (29 05) პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო და სამოქალაქო მოსამსახურეების უზრუნველყოფა გამართული და სათანადოდ აღჭურვილი ინფრასტრუქტურით; თავდაცვის სამინისტროსა და შეიარაღებული ძალების ქვედანაყოფების ტერიტორიაზე განთავსებული ინფრასტრუქტურის შენარჩუნება და განვითარება. კერძოდ: კვების ობიექტების (სასადილოები, საქვაბეები, საქლორატოროები, არტეზიული ჭები და წლის ავზები); საყოფაცხოვრებო დანიშნულების შენობა-ნაგებობები (ყაზარმები, შტაბები, საყარაულო შენობები და საგუშაგო კოშკურები, საკონტროლო გამშვები პუნქტები, სასწავლო კლასები და ბიბლიოთეკები, კლუბები, ლაზარეთები და სამედიცინო პუნქტები); საწვრთნელი ინფრასტრუქტურა (ტირები, სასროლეთები და პოლიგონები); საცხოვრებელი ბინები;საინჟინრო კომუნიკაციები (წყალმომარაგების, გაზმომარაგების, საკანალიზაციო სისტემები და სხვა საინჟინრო ნაგებობები) საპარკო-სამეურნეო ინფრასტრუქტურა (ავტო-გასამართი სადგურები, ავტოსადგომები, ბოქსები, ავტო-სამრეცხაოები, საამქროები და სარემონტო პუნქტები); სასაწყობო მეურნეობა (საწყობები და საცავები); სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ინფრასტრუქტურა (ღია და დახურული სტადიონები, სპორტული დარბაზები, საცურაო აუზები და წინაღობათა ზოლები). პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი შეიარაღებული ძალების განვითარებული და აღდგენილი საყოფაცხოვრებო, სასაწყობო, საწვრთნელი და საპარკოსამეურნეო ინფრასტრუქტურა; თანამედროვე სტანდარტებით აშენებული საცხოვრებელი კორპუსები და სახლები; გაუმჯობესებული კვებითი ობიექტები, გამართული წყლის რეზერვუარები და რეაბილიტირებული საკანალიზაციო სისტემები. სათანადოდ მოწყობილი ინფრასტრუქტურული კომუნიკაციები და საინჟინრო ნაგებობები. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ინფრასტრუქტურის არსებული გეგმის შესაბამისად, მიმდინარეობს ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის საჭირო ღონისძიებების განხორციელება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2018-2021 წლის ინფრასტრუქტურის გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიებების შესრულება; შესაძლო რისკები - წლიური გეგმების შემდგომ წლებზე გადავადება, დაგეგმილი ღონისძიებების ნაწილობრივ 79 შესრულება თავდაცვის შესაძლებლობების შენარჩუნება / განვითარება (29 08) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო ეროვნული უსაფრთხოების გარემოს გათვალისწინებით, საქართველოს შეიარაღებული ძალები მზადუოფნა შესაძლო სამხედრო აგრესიის შესაკავებლად და რეგიონული და საერთაშორისო უსაფრთხოების განმტკიცებაში მონაწილეობის მისაღებად; საქართველოს წინაშე არსებული საფრთხეებიდან და გამოწვევებიდან გამომდინარე და ეროვნული სამხედრო სტრატეგიით განსაზღვრული სამხედრო მიზნებისა და ამოცანების შესასრულებლად, მნიშვნელოვანია საქართველოს შეიარაღებული ძალების თავდაცვითი შესაძლებლობების განვითარება; საქართველოს შეიარაღებული ძალების თანამედროვე შეიარაღებისა და სამხედრო ტექნიკის შენარჩუნება, მოდერნიზაცია და განვითარება საბრძოლო და საბრძოლო მხარდაჭერის ქვედანაყოფების შესაძლებლობების განვითარების მიზნით. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საქართველოს შეიარაღებული ძალების განვითარებული თავდაცვითი შესაძლებლობების გაძლიერება ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია (23 03) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური საფინანსო და ეკონომიკურ სფეროში დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა, ქვეყანაში ჯანსაღი, კონკურენტუნარიანი გარემოს ხარისხის ამაღლება, კანონიერი სამეწარმეო საქმიანობის დაცვა და სამსახურში მწყობრი სისტემის ჩამოყალიბება; საქართველოსა და საზღვარგარეთის ქვეყნებში პერსონალის შერჩევის კრიტერიუმებისა და პროცედურების კუთხით დაგროვილი გამოცდილების შესწავლა; 80 საქართველოს ეკონომიკურ საზღვრებზე კონტროლის გამკაცრება გადასახადების გადახდაზე თავის არიდების აღკვეთის მიზნით, პრევენციული ღონისძიებების გატარება დანაშაულის ჩადენის აღკვეთის მიზნით; პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საფინანსო და ფისკალურ სფეროში დანაშაულის დონის შემცირება და მინიმუმამდე დაყვანა; ქვეყანაში ჯანსაღი კონკურენტიანი გარემოს შექმნა; საგამოძიებო სამსახურის მართვის თანამედროვე პრინციპებზე გადაყვანა. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - გამოვლენილი სამართალდარღვევების რაოდენობა( 2016 წლის მდგომარეობით) 1024 და ყველა საქმეზე დაწყებული წინასწარი გამოძიება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაქსიმალურად გამოვლენილი სამართალდარღვევათა რაოდენობა,გატარებული პრევენციული ღონისძიებების შედეგად სამართალდარღვევათა შემცირებული რაოდენობა ოპერატიულ-ტექნიკური საქმიანობის ხელშეწყობა (31 02) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - საქართველოს ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტო უფლებამოსილი ორგანოს მიმართვის საფუძველზე, სპეციალური ტექნოლოგიური საშუალებებით, ფარული მეთოდებით საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების, სუვერენიტეტის, თავდაცვისუნარიანობის, ტერიტორიული მთლიანობის, მართლწესრიგისა და სამხედრო პოტენციალის წინააღმდეგ მიმართულ ქმედებათა შესახებ ინფორმაციის მოპოვება, აგრეთვე სისხლის სამართლის საქმეზე ფაქტობრივი მონაცემების მოპოვება და ამ მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებათა განხორციელება; „კონტრდაზვერვითი საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული ოპერატიულ-ტექნიკურ ღონისძიებების განხორციელება; სახელმწიფო უწყებებისა და დაწესებულებების საინფორმაციო-ტექნოლოგიური უზრუნველყოფა; სასაზღვრო ტექნოლოგიების განვითარება და სასაზღვრო გამტარი პუნქტების საინფორმაციო-ტექნოლოგიური მომსახურების უზრუნველყოფა. პროექტის მოსალოდნელი ფარული საგამოძიებო მოქმედებების განხორციელების გზით მოპოვებული ფაქტობრივი მონაცემები სისხლის 81 საბოლოო შედეგი სამართლის საქმეზე; კონტრდაზვერვითი საქმიანობის შესახებ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული ოპერატიულ-ტექნიკურ ღონისძიებების და ელექტრონული თვალთვალის ღონისძიებების განხორციელების გზით მოპოვებული ინფორმაცია უცხო ქვეყნის სპეციალური სამსახურების, ორგანიზაციების, პირთა ჯგუფებისა და ცალკეული პირების სადაზვერვო ან/და ტერორისტული ქმედებების შესახებ. ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა (მათ შორის ქონების), დიპლომატიური წარმომადგენლობების, ეროვნული საგანძურის დაცვის და უსაფრთხოების დონის ამაღლება (30 02) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი კანონსაწინააღმდეგო და დანაშაულებრივი ქმედებისაგან იურიდიულ და ფიზიკურ პირთა ქონების და პირადი დაცვის უზრუნველყოფა; დასაცავი ობიექტებიდან შეუფერხებელი, ხარისხიანი სიგნალის მიწოდების უზეუნველსაყოფად, ციფრული კავშირგაბმულობითა და დასაცავი ობიექტების თანამედროვე დაცვითი-საგანგაშო სიგნალიზაციის სისტემებით აღჭურვა; ოპერატიული რეაგირების, დაცვა-გაცილების და ინკასაციის ჯგუფების, ასევე დასაცავი ობიექტების უზრუნველყოფა თანამედროვე საშუალებებით; ავტოპარკის მუდმივი განახლება; სამუშაო პირობების გაუმჯობესების მიზნით, შენობა-ნაგებობების რებილიტაცია-მშენებლობა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი მეტად დახვეწილი და გამართული დაცვითი მომსახურება; თანამედროვე და მაღალი ხარისხის დაცვითი სისტემებით აღჭურვილი დასაცავი ობიექტები; თანამედროვე ავტოსატრანსპორტო საშუალებებით უზრუნველყოფილი ოპერატიული რეაგირების, დაცვა-გაცილების და ინკასაციის ჯგუფები ასევე დასაცავი ობიექტები; 82 თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად რეაბილიტირებული და აშენებული დეპარტამენტის ბალანზე რიცხული შენობა-ნაგებობები. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი ახორციელებს 12 905 ობიექტის დაცვას. აქედან საპოლიციო ძალით დაცულია 722 ობიექტი, ტექნიკური საშუალებებით - 11688 ობიექტი, შერეული დაცვა (საპოლიციო ძალა+ტექნიკური საშუალებები) ხორციელდება 277 ობიექტზე, პირადი დაცვით უზრუნველყოფილია 218 ფიზიკური პირი. GPS-ით დაცული ავტომანქანების რაოდენობაა - 1995; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 10%-ით გაზრდილი არსებული მაჩვენებელი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 40%; შესაძლო რისკები - დასაცავი ობიექტების რაოდენობისა და დაცვის მომსახურების ხარისხის შემცირება 2. საბაზისო მაჩვენებელი - AES და SIS პროგრამული მომსახურება უზრუნველყოფს საქართველოს მაშტაბით 12 000-მდე აბონენტის გამართულ მუშაობას, თანამედროვე ციფრული რადიოკავშირგამულობის საშუალებებით უზრუნველყოფილია ქ. თბილისი და მისი შემოგარენი, აჭარის რეგიონი, მოძრავი ტვირთებისა და ფიზიკურ პირთა დაცვის სამმართველო და ოპერატიული რეაგირების ჯგუფები. გასაახლებელია დაცვის სიგნალის გადაცემისა და მიღების სისტემა სრულად, რეგიონალურ დანაყოფებში სიგნალების მართვის პროგრამული უზრუნველყოფა (არსებული კომპიუტერული ტექნიკა ამორტიზირებულია), ასევე ქ. თბილისში მდებარე დაცვაში არსებული ობიექტებისთვის SMS შეტყობინებების დაგზავნის სერვისი. საჭიროა აბონენტთა პროგრამული უზრუნველყოფის ლიცენზიების 14 000-მდე გაზრდა. ქუთაისისა და ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტებშიტექნიკურად გასაახლებელია ვიდესამეთვალყურეო სისტემები, დასანერგია გარე პერიმეტრის დაცვის სისტემები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სრულად განახლებული დაცვის სიგნალის გადაცემისა და მიღების სისტემა, რეგიონალურ დანაყოფებში განახლებული სიგნალების მართვის პროგრამული უზრუნველყოფა, დაცვის ქვეშ მყოფი აბონენტებისთვის SMS შეტყობინებების გაუმჯობესებული, მყისიერი დაგზავნის სერვისი, გადაიარაღებული ქსელური ინფრასტრუქტურა (კომპიუტერული ტექნიკა, საჰაერო ქსელური მოწყობილობა, სერვერები); ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - დასაცავი ობიექტების რაოდენობის მკვეთრი ცვლილება, ახალი უფრო მეტად თანამედროვე სპეც. ტექნიკის ბაზარზე გამოჩენა და დამკვეთისგან მისი მოთხოვნა 3. საბაზისო მაჩვენებელი - დეპარტამენტის ბალანსზე რიცხულია 337-მსუბუქი ავტომობილი, 81 ჯიპი და პიკაპი, 12სამგზავრო (ავტობუსი, მიკროავტობუსი), 1 სატვირთო ავტომობილი, 109 - ბრონირებული მანქანა, 2-სპეც ტექნიკა (ევაკუატორი). ზენორმატიული დატვირთვის გამო ინკასაციის მანქანები ხშირად გამოდის მწყობრიდან, ასევე ოპერატიული რეაგირების მანქანები მიეკუთვება მაღალი რისკის ჯგუფს და ხვდებიან ავტოსაგზაო შემთხვევის მონაწილეები, შესაბამისად ინკასაციის და ოპერატიული რეაგირების ჯგუფის მანქანებს ხშირად ესაჭიროებათ 83 ჩანაცვლება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შეძენილი ან ჩანაცვლებული ფულადი სახსრებისა და სხვა ფასეულობათა გადაზიდვაინკასირებისათვის 20 ერთეული დაჯავშნილი ავტომანქანა, ოპერატიული რეაგირების ჯგუფების და მოძრავი ტვირთების დაცვა-გაცილებისათვის 20 ერთეული მსუბუქი ავტომანქანა, ოპერატიული რეაგირების ჯგუფების და დასაცავი ობიექტებისათვის 10 ერთეული მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომანქანა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 30%; შესაძლო რისკები - დასაცავი ობიექტების რაოდენობის ცვლილება, გაუთვალისწინებლად ავტომანქანების სრულად მწყობრიდან გამოსვლა (ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად) 4. საბაზისო მაჩვენებელი - დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის ბალანსზე დღეის მდგომარეობით ირიცხება 65 შენობა, საიდანაც 34 შენობა აკმაყოფილებს სამუშაო პირობებისთვის საჭირო შესაბამის პირობებს, ხოლო 17 შენობას ესაჭიროება კოსმეტიკური რემონტი და 14 შენობას - კაპიტალური; მიზნობრივი მაჩვენებელი - გარემონტებული აჭარის დპს, სამეგრელო-ზემო სვანეთის რდპს, ქ. თბილისის სამმართველო. დეპარტამენტის ადმინისტრაციული შენობის კეთილმოწყობილი ეზო, აშენებული იმერეთი-გურიის რდპს ჭიათურის ქვეგანყოფილების, მოძრავი ტვირთებისა და ფიზიკურ პირთა დაცვის სამმართველოს შენობები, გარემონტებული ადმინისტრაციული შენობის მე-6 სართულის ნაწილი (125 სამეთვალყურეო პულტის ოთახი), დასაცავი ობიექტებისათვის შეძენილი 10 ცალი და გარემონტებელი 150 ცალი დაცვის ჯიხური; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 30%; შესაძლო რისკები - დასაცავი ობიექტების რაოდენობისა და დაცვის მომსახურების ხარისხის შემცირება, გაუთვალისწინებელი ბუნებრივი კატაკლიზმების შედეგად დაუგეგმავი რემონტები მართვის, კონტროლის, კავშირგაბმულობის და კომპიუტერული სისტემები (29 04) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; სსიპ - კიბერუსაფრთხოების ბიურო კიბერთავდაცვითი შესაძლებლობების განვითარება, ცნობიერების ამაღლება და ორმხრივი და მრავალმხრივი თანამშრომლობის გაღრმავება. თავდაცვის სამინისტროში შემავალი კრიტიკული ინფორმაციული სისტემების სუბიექტების უსაფრთხო და მდგრადი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა; პროგრამა ითვალისწინებს კავშირგაბმულობის და ინფორმაციული სისტემების განვითარებას შეიარაღებული ძალების მართვისა და კონტროლის სისტემის მხარდასაჭერად; კავშირგაბმულობის სერვისების, ინტერნეტისა და საფოსტო მომსახურება. 84 საინფორმაციო ტექნოლოგიების მიმართულებით, დამატებითი სტანდარტებისა და წესების შემუშავება და დანერგვა, ასევე ERP სისტემის მოდულებსა და სხვადასხვა პროგრამულ უზრუნველყოფა, რაც მოიცავს ადამიანური რესურსების მართვის, ფინანსების, აქტივების, ავტოპარკის, ლოგისტიკური და სხვა პრიორიტეტული ბიზნეს პროცესების ელექტრონული სააღრიცხვო სისტემების შემუშავება და დანერგვა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები საქართველოს შეიარაღებული ძალების სტრატეგიული, ოპერატიული და ტაქტიკური მართვისა და კონტროლის სისტემების ერთიანი ფუნქციონირებადი ქსელის, სისტემის დახვეწა, რომელიც მოიცავს ქვედანაყოფებში სიტუაციის ფლობის, ინფორმაციის გავრცელებისა და ეფექტური გადაწყვეტილების მიღებისათვის კრიტიკულად მნიშვნელოვან შესაძლებლობებს. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - კრიტიკული კავშირგაბმულობის და ინფორმაციული უსაფრთხოების არსებული სისტემები ფუნქციონირებს გამართულად; მიზნობრივი მაჩვენებელი - არსებული კავშირგაბმულობისა და ინფორმაციული სისტემების უსაფრთხო და გამართული ფუნქციონირების შენარჩუნება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - სისტემის ელემენტების ტექნიკური მოძველება და პროგრამული უზრუნველყოფის განუახლებლობა; შესაძლო რისკები - დამოკიდებულება (პრობლემები) სერვისის/პროდუქციის მომწოდებლებზე; ტექნიკური და ტექნოლოგიური განვითარების მაღალი ტემპის გამო არსებული სისტემების მოძველება სრულყოფილი პრობაციის სისტემა (27 02) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო სსიპ - არასაპატიმრო სასჯელთა შესაძლებლობების განვითარება; აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს ადმინისტრაციული სარეაბილიტაციო პროგრამების განხორციელება და მათში პრობაციონერების ჩართულობა; მსჯავრდებულთათვის სასჯელის სახედ - შინა პატიმრობის სრულყოფილი აღსრულება ელექტრონული მონიტორინგის სისტემის საშუალებით. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი განვითარებულია პრობაციის ეროვნული სააგენტოს ადმინისტრაციული შესაძლებლობები; 85 უზრუნველყოფილია პრობაციონერების ჩართულობა სხვადასხვა სახის სარეაბილიტაციო პროგრამებში, დანაშაულის პრევენციისა და მათ რესოციალიზაციის ხელშეწყობის მიზნით; დანერგილია ელექტრონული მონიტორინგის საშუალებებით შინა პატიმრობის ეფექტურად აღსრულება. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - განვითარებულია პრობაციის ეროვნული სააგენტოს ადმინისტრაციული შესაძლებლობები (აშენებულია ახალი ოფისები; უზურნველყოფილია საჭირო ინვენტარით, ვიდეოპაემნის სერვისი სრული დატვირთვი ფუნქციონირებს); პრობაციის ერთი ოფიცრის დატვირთვა საშუალოდ შეადგენს125 საქმეს. (პრაქტიკიდან გამომდინარე მიზანშეწონილია, რომ ერთი ოფიცირის დატვირთვა არ აღემატებოდეს 150 საქმეს); მიზნობრივი მაჩვენებელი - პრობაციის ეროვნული სააგენტოს ადმინისტრაციული შესაძლებლობების განვითარება შენარჩუნებულია; პრობაციის თითო ოფიცერზე დატვირთვა 150 საქმემდეა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - პრობაციონერთა რაოდენობის ზრდის შედეგად, დატვირთვა გადააჭარბებს 150 საქმეს; შესაძლო რისკები - პირობით მსჯავრდებულთა რაოდენობის ზრდა 2. საბაზისო მაჩვენებელი - 2016 წელს 1468 პირობით მსჯავრდებულს ესაჭიროებოდა რეაბილიტაციის პროცესში ფსიქოლოგის/სოციალური მუშაკის ჩართულობა. ამათგან, სავალდებულო სარეაბილიტაციო პროგრამა გაიარა 854-მა პირობით მსჯავრდებულმა (73 ქალი - 781 მამაკაცი). სავალდებულო სარეაბილიტაციო პროგრამებში ჩართული იყო პირობით მსჯავრდებულთა 6.23 %; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სავალდებულო სარეაბილიტაციო პროგრამებში ჩართულია პირობით მსჯავრდებულთა საერთო რაოდენობის 7%; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1-3% რისკებისა და საჭიროებების შეფასებიდან გამომდინარე, სავალდებულო სარეაბილიტაციო პროგრამებში ჩართულ პრობაციონერთა რაოდენობის ცვლილება; შესაძლო რისკები - პირობით მსჯავრდებულთა რეზისტენტულობა 3. საბაზისო მაჩვენებელი - არასრულწლოვან მსჯავრდებულთა მიმართ დანერგილია ელექტრონული მონიტორინგის საშუალებებით შინა პატიმრობის ეფექტურად აღსრულება. 2016 წელს პრობაციის ეროვნულ სააგენტოში აღსასრულებლად შემოვიდა შინაპატიმრობის 9 საქმე. შემუშავებული კანონპროექტი, რომლის მიხედვითაც შინაპატიმრობა, როგორც სასჯელის სახე გამოყენებული იქნება სრულწლოვანი მსჯავრდებულების მიმართაც; მიზნობრივი მაჩვენებელი - უზრუნველყოფილია შინა პატიმრობის აღსრულების ელექტრონული მონიტორინგის გამართულად ფუნქციონირება; შესაძლო რისკები - სრულწლოვანი მსჯავრდებულების მიმართ შინაპატიმრობის გამოყენებისთვის საჭირო საკანონმდებლო ცვლილებაზე უარი საკანონმდებლო ორგანოს მიერ 86 საქართველოს მიერ საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების ფარგლებში საქართველოს აეროპორტებში "გათავისუფლებული ფრენების" მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება (მათ შორის, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა (24 09) პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს ევროპის ერთიან საჰაერო სივრცეში ინტეგრაციის პროცესის გაღრმავება; კომპეტენციის ფარგლებში საერთაშორისო ანტიტერორისტული საქმიანობის ხელშეწყობა; ფრენების უსაფრთხოებისა და საავიაციო უშიშროების დონის ამაღლება; აშშ-ს სამხედრო ავიაციის საჰაერო ნავიგაციით და პილოტაჟით უზრუნველყოფა; ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების წევრ სახელმწიფოებსა და „პარტნიორობა მშვიდობისათვის“ პროგრამაში მონაწილე სხვა სახელმწიფოებს შორის შეთანხმებით გათვალისწინებული პირობების შესრულების უზრუნველყოფა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები ფრენის უსაფრთხოებისა და საავიაციო უშიშროების ხარისხის ამაღლება 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების წევრ სახელმწიფოებსა და „პარტნიორობა მშვიდობისათვის“ პროგრამაში მონაწილე სხვა სახელმწიფოებს შორის შეთანხმებით გათვალისწინებული პირობები შესრულებულია; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2018-2021წწ - საქართველოში ფრენის უსაფრთხოებისა და საავიაციო უშიშროების დონის ამაღლების თაობაზე დადებითი დასკვნის გამოტანა საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი (03 01) პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი პროექტის აღწერა და მიზანი სამხედრო აღმშენებლობისა და ქვეყნის თავდაცვის ორგანიზაციის მიამრთულებით უმაღლესი დონის 87 გადაწყვეტილებების მომზადება; სამხედრო ძალების სტრუქტურისა და რაოდენობის განსაზღვრის პროექტების მომზადება; ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკის დაგეგმვის კოორდინაცია კანონმდებლობით მინიჭებული კომპეტენციის ფარგლებში და ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის მონაწილეობის უარუნველყოფა. საინფორმაციო-ანალიტიკური საქმიანობის მიმართულებით ქვეყნს თავდაცვის, უშიშროებისა და სამხედრო აღმშენებლობის საკითხებზე აქტების მომზადება და ექსპერტიზა, საინფორმაციო-ანალიტიკური მასალების მომზადება და ამ მასალებით საქართველოს პრეზიდენტისა და უშიშროების საბჭოს წევრების უზრუნველყოფა. ქვეყნის თავდაცვისა და უშიშროების სფეროში საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული საქმიანობის მიმართულებით საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს წინადადებებისა და გადაწყვეტილებების პროექტების მომზადება. დანაშაულის პრევენცია და ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაცია (26 07) პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოში დანაშაულის რეციდივის თავიდან აცილების ხელშეწყობა და ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაცია; რისკჯგუფებთან მუშაობა და პირველადი დანაშაულის პრევენციასთან დაკავშირებული ღონისძიებების გატარება შემდეგი მიმართულებებით: ახალგაზრდების ფიზიკური, შემეცნებითი, გონებრივი, სოციალური და მოხალისეობრივი კულტურის განვითარება; დანაშაულის გამომწვევი რისკფაქტორების შემცირების მიზნით ბენეფიციარების ფსიქოსოციალური მდგომარეობის გაძლიერება, ყოფილი პატიმრების ინდივიდუალური საჭიროებების გათვალისწინებით მათი ფიზიკური და ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მოგვარება, შრომის ბაზრის მოთხოვნების ადეკვატური ტრენინგების/პროფესიული გადამზადების კურსების შეთავაზება და პოტენციურ დამსაქმებელთან რეკომენდაციების გაწევა, განრიდება-მედიაციის სფეროს ინსტიტუციური ჩარჩოს დახვეწა, საგრანტო პროგრამების საშუალებით დეფიციტური სერვისების მიწოდება და მათი შემდგომი განვითარება, არასრულწლოვნებში დანაშაულის პირველადი პრევენციის მიზნით ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია, მოხალისეობის განვითარება და სამოქალაქო და სამართლებრივი ცნობიერების დონის ამაღლება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ყოფილ პატიმართა და დანაშაულის ჩადენის რისკჯგუფში მყოფ პირთა რეაბილიტაცია და რესოციალიზაცია; დანაშაულის ადრეული პრევენციული აქტივობების საშუალებით არასრულწლოვნებში დანაშაულის ადრეული პრევენცია. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 2017 წელს ცენტრის ხელშეწყობით დასაქმდება 60 ბენეფიციარი/ბენეფიციარის ოჯახის წევრი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად დასაქმებული 70 ბენეფიციარი/ბენეფიციარის ოჯახის წევრი; 88 ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5 ბენეფიციარი; შესაძლო რისკები - ბენეფიციარების/მათი ოჯახის წევრების შესაბამისი უნარ-ჩვევების არქონა; დამსაქმებლების ნაკლებობა 2. საბაზისო მაჩვენებელი - 5%; მიზნობრივი მაჩვენებელი - დანაშაულის პირველი და მეორე დონის პრევენციის აქტივობებში ყოველწლიურად ჩართული, სულ მცირე, 5900 არასრულწლოვანი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დანაშაულის პირველი და მეორე დონის პრევენციის აქტივობებში 2017 წელს აქტივობებში ჩაერთვება 5900-მდე უნიკალური მონაწილე; შესაძლო რისკები - სხვა ორგანიზაციების მიერ მიწოდებული მსგავსი სერვისები სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნა და მართვა (30 05) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების დეპარტამენტი პროექტის აღწერა და მიზანი სახელმწიფო რეზერვების მატერიალურ ფასეულობათა ოპერაციების წარმოება; სახელმწიფო რეზერვში ჩასაწყობ მატერიალურ ფასეულობათა ახალი ნომენკლატურის შემუშავება და დადგენილი წესით მისი დამტკიცება; სახელმწიფო რეზერვში განხორციელება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი შემუშავებული და ნომენკლატურა; რიცხულ დამტკიცებული მატერიალურ სახელმწიფო მარაგებზე რეზერვში მონიტორინგის ჩასაწყობ და სისტემატური მატერიალურ კონტროლის ფასეულობათა ახალი მუდმივად ვარგისი და ნომენკლატურის შესაბამისი სახელმწიფო რეზერვში რიცხული მატერიალურ მარაგები. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - იმისთვის, რომ სახელმწიფო რეზერვში ჩაწყობილი მატერიალური მარაგები მუდმივად იყოს ვარგისი და არ მოხდეს მისი უკანონო მითვისება საჭიროა მუდმივი მონიტორინგი და კონტროლი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - არსებული მაჩვენებლის შენარჩუნება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - საომარი მოქმედებები, ქვეყანაში არასტაბილური სიტუაციების წარმოშობის შემთხვევა, სხვა 89 გაუთვალისწინებელი გარემოებები საგანგებო და გადაუდებელი დახმარების ეფექტური სისტემის ფუნქციონირება (30 08) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - 112 112-ის შესაბამის სამსახურებთან კოორდინირებული მუშაობით, ურთიერთთანამშრომლობით და ინფორმაციის დროული გაცვლით მოსახლეობის უზრუნველყოფა მაღალი დონის და მარტივად ხელმისაწვდომი გადაუდებელი დახმარებით; საგანგებო სიტუაციის დადგომის შემთხვევაში, გადაუდებელი დახმარების აღმოჩენის პროცესში, პასუხისმგებელი სუბიექტების დროულად და სწორად ჩართვის უზრუნველყოფა; გადაუდებელი დახმარების შეტყობინების მიღების და დამუშავების სისტემის გაუმჯობესება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები სსიპ – 112-ის გაუმჯობესებული მომსახურება. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - სსიპ - 112 საქართველოს ტერიტორიიდან შემოსულ გადაუდებელი დახმარების შესახებ ზარებს ყოველწამიერ რეჟიმში პასუხობს. საჭირო გადაუდებელი დახმარების მიმღები მოქალაქეებიდან 100% უზრუნველყოფილია მაღალი ხარისხის მომსახურებით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებული არსებული მაჩვენებელი სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს მომსახურების ეფექტიანობის უზრუნველყოფა და ყველა დაინტერესებული პირისთვის ხელმისაწვდომობა (30 07) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - შსს მომსახურების სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი სააგენტოს მიერ მიწოდებული სერვისების მუდმივ რეჟიმში დახვეწა და სააგენტოს მიმართ ნდობის ხარისხის ამაღლება; 90 სააგენტოს მიერ უფრო მეტად სწრაფი, მოქნილი და თითოეული მოქალაქის ინტერესზე მორგებული მომსახურების უზრუნველყოფა; პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი მართვის მოწმობის პრაქტიკული გამოცდაზე ავტოსატრანსპორტო საშუალებების შეძენა; მოქალაქეების მომსახურების პროცესის შეუფერხებლად ინფარასტრუქტურის განახლება/რეაბილიტაცია. და მიერ თანამედროვე შეუფერხებლად პირობებით გასვლისთვის შესაბამისი მიწოდებისთვის, სააგენტოს მეტად დახვეწილი, მოქნილი და გამართული მომსახურების პროცესი; განახლებული საგამოცდო ავტოპარკი; სააგენტოს რეაბილიტირებული ინფარასტრუქტურა. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - მომსახურების მიმღები მოქალაქეებიდან 100% უზრუნველყოფილია მაღალი ხარისხის მომსახურებით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - არსებული მაჩვენებელი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - ინტერნეტ ქსელის მწყობრიდან გამოსვლა 2. საბაზისო მაჩვენებელი - მართვის მოწმობის პარაქტიკული გამოცდების მიმდინარეობის პროცესში ხშირია შემთხვევები, როდესაც ხდება საგამოცდო ავტომანქანების მწყობრიდან გამოსვლა და ამით ფერხდება საგამოცდო პოცესი საგამოცდო მანქანების 60% საჭიროების შეცვლას; მიზნობრივი მაჩვენებელი - განახლებული საგამოცდო ავტოპარკის 60%; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - პრაქტიკული გამოცდების პროცესში საგამოცო მანქანების დაზიანება 3. საბაზისო მაჩვენებელი - სააგენტოს ინფრასტრუქტურის 70% საჭიროებს რეაბილიტაციას; მიზნობრივი მაჩვენებელი - რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურის 50%; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - სააგენტოს განვითრების გეგმებში განხორციელებული ცვლილებები 91 ნული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი ათას ლარებში კოდი 25 02 25 03 25 04 36 04 დასახელება საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენარეაბილიტაცია სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება 2018 წლის პროექტი მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 2019 წლის პროგნოზი 2020 წლის პროგნოზი 2021 წლის პროგნოზი 1,283,200.0 1,283,200.0 - 2,500,000.0 3,200,000.0 3,200,000.0 276,193.0 262,000.0 14,193.0 234,951.0 123,633.0 164,343.0 254,920.0 254,920.0 - 364,681.0 26,000.0 26,000.0 67,700.0 67,700.0 - 74,600.0 72,300.0 68,700.0 24 05 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა 52,230.0 52,115.0 115.0 52,115.0 52,115.0 52,115.0 36 02 მოსახლეობის ელეტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესება 30,000.0 30,000.0 - 30,000.0 30,000.0 30,000.0 25 05 მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა 25,000.0 25,000.0 - 65,400.0 17,300.0 10,500.0 21,600.0 21,600.0 - 37,530.0 16,740.0 18,600.0 12,160.0 11,700.0 460.0 12,160.0 12,160.0 12,160.0 10,000.0 10,000.0 - 25,000.0 25,000.0 25,000.0 5,080.0 5,020.0 60.0 5,020.0 5,020.0 5,020.0 4,880.0 4,880.0 - 5,000.0 5,200.0 5,400.0 2,500.0 2,500.0 - 2,500.0 2,500.0 2,500.0 36 03 36 01 24 12 24 08 25 01 24 10 ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის მშენებლობარეაბილიტაცია ენერგეტიკის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა საქართველოს ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის პროექტი (IBRD) საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის მშენებლობის ხელშეწყობა 24 02 ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება 1,243.0 1,210.0 33.0 1,246.0 1,250.0 1,250.0 24 19 სსიპ - სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო 15,120.0 - 15,120.0 5,500.0 6,000.0 7,000.0 24 18 სსიპ - საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო 7,570.0 - 7,570.0 8,800.0 9,000.0 9,000.0 24 17 სსიპ - სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო 4,695.0 - 4,695.0 4,600.0 4,700.0 4,750.0 24 20 სსიპ - საქართველოს სახელმწიფო 3,475.0 - 3,475.0 3,500.0 3,800.0 3,800.0 92 კოდი დასახელება 2018 წლის პროექტი მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 2019 წლის პროგნოზი - - 244,000.0 2020 წლის პროგნოზი 2021 წლის პროგნოზი ჰიდროგრაფიული სამსახური 24 13 ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის განვითარება სულ 2,077,566.0 2,031,845.0 45,721.0 3,676,603.0 3,612,718.0 3,646,138.0 93 საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები (25 02) პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს საგზაო ქსელის ინტეგრირება საერთაშორისო საგზაო კომუნიკაციების სისტემაში, ქვეყნის საავტომობილო გზების გამტარუნარიანობის გაზრდა, ავტოსატრანსპორტო დერეფნის განვითარება და საერთაშორისო სატრანზიტო კონკურენტუნარიანობის გაზრდა, მათ შორის: 300 კმ-ზე მეტი ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა, თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-არგვეთას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა, დევდორაკის გვირაბის მშენებლობა და მდინარე დებედაზე ხიდის მშენებლობა, სახელმწიფოთაშორისო და რეგიონთაშორისო ავტოსაგზაო კავშირების გაუმჯობესება, მთის საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარერბა, კერძოდ: ბაღდათი-აბასთუმნის 60 კმ-იანი საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია; ზემო იმერეთი (საჩხერე) რაჭის დამაკავშირებელი 50 კმ-იანი საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა; სნო-ჯუთა-როშკა-შატილიომალო-ხადორის ხეობა-ბაწარა-ახმეტის მიმართულებით 250 კმ-იანი საავტომობილო გზების რეკონსტრუქციამშენებლობა, მოსახლეობის გაზრდილი ეკონომიკური აქტივობის, ინტენსიური ავტომობილიზაციის დონისა და გაზრდილი სატრანსპორტო ნაკადების დონესთან საავტომობილო საგზაო ქსელის განვითარების ტემპების შესაბამისობის უზრუნველყოფა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ქვეყნის გაზრდილი საავტომობილო გზების გამტარუნარიანობა საერთაშორისო საგზაო კომუნიკაციების სისტემაში; და საქართველოს საგზაო ქსელის ჩართვა მოდერნიზებული და რეაბილიტირებული საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზები და საგზაო ინფრასტრუქტურა; მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება; მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციულ ცენტრებთან, თვითმმართველ ქალაქებთან, ისტორიულ ძეგლებთან და ტურისტულ ადგილებთან გამარტივებული დაკავშირება; შემცირებული გადაადგილებისათვის საჭირო დრო. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - აშენებული-რეკონსტრუირებული-რეაბილიტირებული: საავტომობილო გზა - 1,175.9 კმ; ხიდი 227; გვირაბი - 2; ზამთრის პერიოდში შეკეთებული-შენახული: საავტომობილო გზა - 6,000 კმ; პერიოდული შეკეთება 162 კმ; სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი სამუშაოები - 70 ობიექტზე; სტიქიური მოვლენების სალიკვიდაციო და პრევენციის მიზნით ჩატარებელი სამუშაოები - 79 ობიექტზე; განათებული საავტომობილო გზა - 155 კმ; 94 ამორტიზირებული: საავტომობილო გზა - 594 კმ; ხიდი - 1; მომზადებული საპროექტო დოკუმენტაციები; დაწყებული მიწის გამოსყიდვის პროცედურები; დაწყებული სამშენებლო სამუშაოები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მშენებლობა-რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია: საავტომობილო გზა - 302 კმ; ხიდი - 43; გვირაბი - 1.7 კმ; მიმდინარე შეკეთება-შენახვა ზამთრის პერიოდში: საავტომობილო გზა - 6,000 კმ-მდე; პერიოდული შეკეთება: საავტომობილო გზა - 50 კმ; სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი სამუშაოები - 25-მდე ობიექტი; სტიქიური მოვლენების სალიკვიდაციო და პრევენციის მიზნით ჩატარებელი სამუშაოები - 20-მდე ობიექტი; განათებული საავტომობილო გზა - 39 კმ; დასრულებული: მიწის გამოსყიდვის პროცედურები; დეტალური საპროექტო დოკუმენტაცია და ტექნიკურ-ეკონომიკური დოკუმენტი (Feasibility study). დაწყებული სამშენებლო სამუშაოები საავტომობილო გზებზე; რიკოთის საუღელტეხილო გვირაბისა და საავტომობილო გზის ჩაქვი-მახინჯაურის მონაკვეთზე არსებული გვირაბების ოპტიმალური ფუნქციონირება; დეფექტებზე პასუხისმგებლობის პერიოდი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - სახელმწიფო პრიორიტეტების ცვლილება; კადრების გადინება; სხვა გაუთვალისწინებელი მოვლენები და დამატებითი სამუშაოები საავტომობილო გზების პროგრამების მართვა (25 02 01) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი საავტომობილო გზების დეპარტამენტი პროექტის აღწერა და მიზანი საავტომობილო გზების ინფრასტრუქტურული პროექტების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი პროექტის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების შედეგად შესაბამისი მიზნების მიღწევა. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ განხორციელდა 31 ქვეპროგრამის ადმინისტრირება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 27 მიმდინარე ქვეპროგრამის შეუფერხებლად განხორციელების ადმინისტრირება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 0%; შესაძლო რისკები - სახელმწიფო პრიორიტეტების ცვლილება; კადრების გადინება გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა (25 02 02) ქვეპროგრამის საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 95 განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების და ხიდების რეაბილიტაცია; საავტომობილო გზების პერიოდული-მიმდინარე შეკეთება და რეაბილიტაცია, რეკონსტრუქცია-მოდერნიზაცია და განვითარება; ავტომაგისტრალის განათება; სტიქიური და სხვა ფორსმაჟორული მოვლენების შედეგების ლიკვიდაცია. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები აშენებული, მოდერნიზებული და რეაბილიტირებული საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზები. ასევე, შეკეთებული-აღდგენილი ხიდები და განათებული ავტომაგისტრალი. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - რეკონსტრუირებული-რეაბილიტირებული: საავტომობილო გზა - 1,072.9 კმ; სახიდე გადასასვლელი - 143; პერიოდული-მიმდინარე შეკეთება და შენახვა ზამთრის პერიოდში: საავტომობილო გზა - 6,000 კმ; პერიოდული შეკეთება - 162 კმ; განათებული 155 კმ საავტომობილო გზა; სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი სამუშაოები 70 ობიექტზე; სტიქიური მოვლენების სალიკვიდაციო და პრევენციის მიზნით ჩატარებელი სამუშაოები - 79 ობიექტზე; ამორტიზირებული: საავტომობილო გზა - 594 კმ; ხიდი - 1; მომზადებული საპროექტო დოკუმენტაციები; დაწყებული სამშენებლო სამუშაოები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - აშენებული-რეკონსტრუირებული-რეაბილიტირებული: საავტომობილო გზა - 283 კმ; ხიდი 31; გვირაბი - 1.7 კმ; მიმდინარე შეკეთება-შენახვა ზამთრის პერიოდში: საავტომობილო გზა - 6,000 კმ-მდე; პერიოდული შეკეთება: საავტომობილო გზა - 50 კმ; სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი სამუშაოები - 25-მდე ობიექტზე; სტიქიური მოვლენების სალიკვიდაციო და პრევენციის მიზნით ჩატარებელი სამუშაოები - 20-მდე ობიექტზე; განათებული 39 კმ გზა; სამშენებლო-სარეკონსტრუქციო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყება; რიკოთის საავტომობილო საუღელტეხილო გვირაბისა და საავტომობილო გზის ჩაქვი-მახინჯაურის მონაკვეთზე არსებული გვირაბების ოპტიმალური ფუნქციონირება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - სხვა გაუთვალისწინებელი მოვლენები და დამატებითი სამუშაოები ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა (25 02 03) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი; სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი (საფინანსო ნაწილში) 96 პროექტის აღწერა და მიზანი ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კორიდორებში საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობის გაზრდა, ავტოტრანსპორტის ნაკადების გამტარუნარიანობის ამაღლება და უსაფრთხო მოძრაობის უზრუნველყოფა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი რეკონსტრუირებული-მოდერნიზებული და განვითარებული ევროპა-კავკასია-აზიის სატრანსპორტო შემადგენილი ნაწილის ფოთი-თბილისი-წითელი ხიდის საავტომობილო გზა (E-60 ავტომაგისტრალი). შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები დერეფნის 1. საბაზისო მაჩვენებელი - აშენებული-რეკონსტრუირებული-მოდერნიზებული: საავტომობილო გზა - 103 კმ; ხიდი - 84; გვირაბი - 2. მომზადებული დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციები; დაწყებული მიწის გამოსყიდვის პროცედურები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მოდერნიზაცია-მშენებლობა: საავტომობილო გზა - 19 კმ; ხიდი - 12. დასრულებული მიწის გამოსყიდვის პროცედურები; დაწყებული სამშენებლო სამუშაოები საავტომობილო გზებზე; მომზადებული დეტალური საპროექტო დოკუმენტაცია და ტექნიკურ-ეკონომიკური დოკუმენტი (Feasibility study); დეფექტებზე პასუხისმგებლობის პერიოდი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - სხვა გაუთვალისწინებელი მოვლენები და დამატებითი სამუშაოები რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (25 03) პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს აპარატი; სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი; შპს სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია პროექტის აღწერა და მიზანი მუნიციპალიტეტებში სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული დაკავშირებული სხვადასხვა მომსახურებების შესყიდვა; პროექტების განხორციელება და მათთან სახელმწიფო მნიშვნელობის (ადმინისტრაციული, სტრატეგიული, სამხედრო, პოლიციური და სხვა დანიშნულების) ობიექტების სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელება; ნაპირდაცვითი სამუშაოების უზრუნველყოფა; ქვეყანაში ტურიზმის განვითარების მიზნით სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება. ასევე, სამინისტროს მართვაში არსებული საწარმოების საოპერაციო ხარჯებისა და შესაბამისი ფუნქციური დავალებების შესასრულებლად წარმოებული სამშენებლო და სარეაბილიტაციო სამუშაოების და მათთან დაკავშირებული სხვადასხვა მომსახურებების შესყიდვა. დონორების მიერ დაფინანსებული პროექტების მოსამზადებლად დოკუმენტაციების მომზადება და ანალიზი. საჭირო ღონისძიებების გატარება, საპროექტო 97 პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი განვითარებული და რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურა მუნიციპალიტეტებში; ამაღლებული საინვესტიციო მიმზიდველობა; გაუმჯობესებული საცხოვრებელი პირობები. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ამორტიზირებული: 17 ობიექტი; საავტომობილო გზა - 83.2 კმ. ასაშენებელი: 5 ობიექტი; წყალმომარაგების, წყალარინების და გაზმომარაგების სისტემები; საავტომობილო გზა - 28 კმ. აშენებული: საავტომობილო გზა - 14.1 კმ; ტალღმტეხი ნაგებობა - 1 ერთეული; დასრულებული 32 ობიექტი; მოწყობილი ნაპირდამცავი ნაგებობა - 0.8 კმ-ზე; სარეკონსტრუქციო-სარეაბილიტაციო: 4 ობიექტი; წყალარინების სისტემა; 1.9 კმ სანაპირო ზოლი. განახლებული საპროექტო დოკუმენტაციები. გამოცხადებული ტენდერები. დასრულებული საპროექტო დოკუმენტაციები. დაწყებული სარეაბილიტაციო და სამშენებლო სამუშაოები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - რეაბილიტირებული: 22 ობიექტი; საავტომობილო გზა - 83.2 კმ; 1.9 კმ-იანი სანაპირო ზოლი; საბაგირო გზა (4 მიმართულება). აშენებული: საავტომობილო გზა - 34.8 კმ; 6 ობიექტი; ახალი 7.2 კმ-იანი საბაგირო გზა; წყალმომარაგების, წყალარინების და გაზმომარაგების სისტემები; 2 ტალღმტეხი ნაგებობა. მოწყობილი ნაპირდამცავი ნაგებობა - 0.8 კმ-ზე. სარეაბილიტაციო და სამშენებლო სამუშაოები. მოწყობილი კულტურული მემკვიდრეობის ზონები. მოწყობილი ტურისტული ინფრასტრუქტურა - 11 ობიექტზე. დასრულებული საპროექტო დოკუმენტაციები. დეფექტებზე პასუხისმგებლობის პერიოდი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - სხვა გაუთვალისწინებელი მოვლენები და დამატებითი სამუშაოები წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია (25 04) პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო; სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი; შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“ პროექტის აღწერა და მიზანი მუნიციპალიტეტებში მცხოვრები მოსახლეობის და დაწესებულებების ეკოლოგიურად სუფთა, გაფილტრული, ზედაპირული გრუნტის წყლების მოხვედრისგან დაცული სასმელი წყლის 24 საათიანი მიწოდების რეჟიმით უზრუნველყოფა, კომპეტენციის ფარგლებში; საქართველოს დიდ ქალაქებსა და სოფლებში წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემების აღდგენა-რეაბილიტაცია, კომპეტენციის ფარგლებში; 98 მუნიციპალიტეტებში წყალსადენის სათავე ნაგებობების მოწყობა და ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, კომპეტენციის ფარგლებში; კომპეტენციის ფარგლებში, პროექტების განხორციელება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ტურისტულ-დასასვენებელ ცენტრებში წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურული მუნიციპალიტეტებში მაცხოვრებელი მოსახლეობის სუფთა და გაფილტრული სასმელი წყლით 24 საათიანი მომარაგება; მოწესრიგებული წყალარინების სისტემები; განვითარებული ტურისტული ინფრასტრუქტურა. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - სამშენებლო სამუშაოები: 2 გამწმენდ ნაგებობაზე; 1 წყალარინების და 1 წყალმომარაგების სისტემებზე; აშენებული: წყალარინების გამწმენდი ნაგებობა - 3; წყლის გამწმენდი ნაგებობა - 1; წყალარინების სისტემა 1; სასმელი წყლის სისტემა - 1; რეზერვუარი - 2. სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები: წყალმომარაგების სისტემა 1. დასრულებული ტენდერი: ობიექტი - 4. დასრულებული საპროექტო დოკუმენტაცია: ობიექტი - 6. გაფორმებული სასეხო ხელშეკრულება - 12. გამრიცხველიანებული 60 კორპუსი; წყალმომარაგების 7 საათიანი გრაფიკი; ამორტიზირებული: წყალარინების გამწმენდი ნაგებობა - 1; წყალმომარაგების სისტემა - 2; წყალარინების ქსელი - 3; სათავე ნაგებობა - 1; მიზნობრივი მაჩვენებელი - აშენებული: წყალარინების გამწმენდი ნაგებობა - 2; წყალმომარაგების სისტემა - 2. აშენებული-რეაბილიტირებული: წყალმომარაგების სისტემა - 11. გამრიცხველიანებული 20 საცხოვრებელი კორპუსი; 24 საათიანი წყალმომარაგება. დასრულებული საპროექტო დოკუმენტაციები; დაწყებული სამშენებლო სამუშაოები; დასრულებული ტენდერები - 5; დეფექტებზე პასუხისმგებლობის პერიოდი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - სხვა გაუთვალისწინებელი მოვლენები და დამატებითი სამუშაოები სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება (36 04) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სს სახელმწიფო ელექტროსისტემა; ენერგეტიკის სამინისტროს აპარატი ქვეყანაში არსებული მაღალი და საშუალო ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, მათ შორის მეზობელ ქვეყნებთან დამაკავშირებელი ხაზების. 99 სისტემის მოძველებული ქვესადგურების თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვა და სხვადასხვა სიმძლავრის ახალი ქვესადგურების მშენებლობა. თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის განვითარებისათვის შესაბამისი ელექტროგადამცემი ქსელის მოწყობა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები სისტემის მდგრადობისა და საექსპორტო პოტენციალის გაზრდა. მეზობელ ქვეყნებთან ელექტროენერგიის გამტარუნარიანობის გაზრდა; 500 კვ მაგისტრალი - ენგური/ზესტაფონი/ახალციხე (ეგხ „იმერეთი“ და ეგხ „ზეკარი“) და 500 კვ ძაბვის ხაზის “კავკასიონის” (საქართველო-რუსეთი) დარეზერვება; ხუდონი/ენგურის კვანძიდან სიმძლავრის გატანის უსაფრთხოების ამაღლება თურქეთსა და საქართველოს აღმოსავლეთ რეგიონისკენ (სომხეთისკენ) და რუსეთიდან და ენგურის კვანძიდან თურქეთისკენ; თერგის პერსპექტიული ჰესების ქსელში ინტეგრირება; აფხაზეთის, სამეგრელოს, აჭარისა და გურიის ელექტრომომარაგების საიმედოობის ამაღლება; პერსპექტიული ჰესების სიმძლავრის უსაფრთხო ევაკუაცია: მესტიის რეგიონის ჰესების, მდინარე ნენსკრას შენაკადების და ნენსკრაჰესის, ხუდონჰესის, ცხენისწყლის კასკადის ჰესების და ხელედულაჰესის, გურიის რეგიონის პერსპექტიული ჰესების, მდინარე რიონის ქვემო ზონის (ვარციხის კასკადის) ჰესების სიმძლავრეების ქსელში ინტეგრირება და ტრანზიტი მომხმარებლებისკენ. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 220კვ "ახალციხე-ბათუმი" ხაზის მიმდინარე მშენებლობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ახალი 220კვ "ახალციხე-ბათუმი" ელექტროგადამცემი ხაზი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-15% პროექტის განხორციელების ვადები; შესაძლო რისკები - გარემოს დაცვის თემები: ხე-ტყის ჭრის ნებართვები, განსახლების საკითხები: საკომპენსაციო თანხების ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში, მოსახლეობასთან ურთიერთობა. ბუნებრივი პირობები 2. საბაზისო მაჩვენებელი - 500 კვ ეგხ-ის ,,ქსანი-სტეფანწმინდას" მიმდინარე საამშენებლო სამუშაოების ბოლო ეტაპი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ახალი 500 კვ ეგხ ,,ქსანი-სტეფანწმინდა". სატრანზიტო პოტენციალი (საქართველო-რუსეთისომხეთი), გამტარუნარიანობა გაიზრდება; 200 მგვტ სომძლავრეების ქსელში ჩართვის შესაძლებლობა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-15 % ვადები; შესაძლო რისკები - ბუნებრივი პირობები 3. საბაზისო მაჩვენებელი - ,,ჯვარი-ხორგას" ეგს-ის მშენებლობის სამუშაოების დაახლოებით 80 %; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სამუშაოების დასრულება, ახალი 500/220 კვ ქვესადგურის მშენებლობა; ორი 8 კმ-იანი და ერთი 60 კმ სიგრძის 500 და 220 სიგრძის ელექტროგადამცემი ხაზი; 100 ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 30 % - პროექტის განხორციელების ვადები; შესაძლო რისკები - სატენდერო და შესყიდვის პროცედურები, ბუნებრივი პირობები ელექტროგადამცემი ქსელის გაძლიერების პროექტი (36 04 01) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სს საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა; საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო საქართველოს ელექტროენერგეტიკული სექტორის განვითარების სცენარების გარემოსდაცვითი და სოციალური სტრატეგიული შეფასება; 220კვ "ახალციხე-ბათუმი" ხაზის მშენებლობა რომლის სიგრძეა 142 კმ. 1 ფაზა: ,,ბათუმი შუახევი“ (52 კმ) დასრულდება 2017 წელს, ხოლო 2018 წლის ბოლოს დასრულდება 2-ე ფაზის ,,შუახევი-ახალციხე“ მშენებლობა, მისი წინა საამშენებლო ეტაპი უკვე დაწყებულია, ხაზის სიგრძე - 90 კილომეტრია და ჯამში უნდა დაიდგას დაახლოებით 250 ანძა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 2018 წლის ბოლოსთვის დასრულდება ფაზა 2 ეგხ "შუახევი - ახალციხე" მშენებლობა, ხაზის სიგრძე - 90 კილომეტრი დაწყებული იქნება SCADA/EMS სისტემის და საბითუმო ვაჭრობის განვითარების პლათფორმის პროექტები. საქართველოს ენერგეტიკული სექტორისა და მასთან დაკავშირებული გადამცემი ინფრასტრუქტურის განვითარების სხვადასხვა სტრატეგიული სცენარისათვის გარემოსდაცვითი და სოციალური სტრატეგიული შეფასების ანგარიშის მომზადება და რეკომენდაციების მოწოდება სასურველი სცენარისთვის. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - დამთავრებული იქნება ფაზა 1 - "ბათუმი - შუახევის" მონაკვეთი. "შუახევი - ახალციხის" ნაწილზე დაზუსტდება ეგხ - ის ტრასა, დასრულდება მოსამზადებელი სამუშაოები და დაიწყება "შუახევი - ახალციხე"-ს მშენებლობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მშენებლობის დასრულება; ახლი 220 კვ. ეგხ ,,ახალციხე ბათუმი"; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15-25 % ვადები; შესაძლო რისკები - გარემოს დაცვის თემები: ხე-ტყის ჭრის ნებართვები, განსახლების საკითხები: საკომპენსაციო თანხების ანაზღაურება საცხოვრებელი და სხვა ნაგებობების დემონტაჟის შემთხვევაში, მოსახლეობასთან ურთიერთობა 2. საბაზისო მაჩვენებელი - მომზადებულია სტრატეგიული შეფასების ანგარიშის საბოლოო დრაფტი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - გარემოსდაცვითი და სოციალური სტრატეგიული შეფასების ანგარიში; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15-20% ვადები; შესაძლო რისკები - შეფასების ანგარიშის შეთანხმების პროცედურები 101 საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა (36 04 02) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სს საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა; საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი 500კვ „ქსანი-სტეფანწმინდა“ გადამცემი ხაზის მშენებლობა, რომლის საშუალებით მოხდება ელექტროენერგიის გამოტანა მშენებარე დარიალის, ლარსის და აგრეთვე მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში მომავალში ასაშენებელი სხვა ჰიდროელექტროსადგურებიდან და მათი მიერთება ქსელში. ჯვარი-ხორგას ქსელი, საგრძნობლად გააუმჯობესებს საერთაშორისო და ადგილობრივი მომსახურების ხარისხს და საიმედოობას. ახალი ქვესადგურის მშენებლობით და 220 კვ.იანი ხაზების საშუალებით, შესაძლებელი გახდება ელექტროენერგიის უწყვეტი მიწოდება და ფოთის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის ენერგომომარაგების უზრუნველყოფა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი 500/220 კვ ქვესადგური ჯვარის სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები, 220 კვ ეგხ-ს ჯვარი-ხორგას მშენებლობისა და 500 კვ ეგხ კავკასიონის ქვესადგურ ჯვარში შეჭრის სამუშაოები. ყაზბეგი, ლარსისა და მშენებარე დარიალი ჰესების სიმძლავრის ქსელში შემოყვანის ხელშეწყობა. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყაზბეგი, ლარსისა და მშენებარე დარიალი ჰესების საერთო სიმძლავრით 133 მგვტ ქსელში შემოყვანის ხელშეწყობა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5-15 % ვადები; შესაძლო რისკები - ბუნებრივი პირობები 2. საბაზისო მაჩვენებელი - შესრულებულია სამუშაოების დაახლოებით 80 %; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სამუშაოების დასრულება, ახალი 500/220 კვ ქვესადგურის მშენებლობა; ორი 8 კმ-იანი და ერთი 60 კმ სიგრძის 500 და 220 სიგრძის ელექტროგადამცემი ხაზი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-15% ვადები; შესაძლო რისკები - ბუნებრივი პირობები ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა (24 05) 102 პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს, როგორც ტურისტული ქვეყნის, პოპულარიზაცია საერთაშორისო ბაზარზე; ახალი ტურისტული პროდუქტის განვითარება და არსებულის დივერსიფიკაცია (მარშუტების შემუშავება, პროდუქტის ბეჭდვური-საინფორმაციო მასალის მომზადება); მცირე ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება; მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები საქართველოს, როგორც ტურისტული ქვეყნის, გაზრდილი ცნობადობა და საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე ქვეყნის გაზრდილი კონკურენტუნარიანობა; საქართველოს საქმიანი ტურიზმის პოპულარიზაციის შედეგად, ქვეყანაში შესაბამისი მიზნით ჩამოსული ვიზიტორების გაზრდილი რაოდენობა; საქართველოს საკურორტო რესურსების შესახებ ამალებული ცნობადობა და ვიზიტორთა რაოდენობის გაზრდა. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 2016 წელს დაფიქსირდა 6,350,825 საერთაშორისო ვიზიტორი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2018-2021 წლებში მოხდება 2016 წლის მაჩვენებლის გაუმჯობესება 35%-ით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 30%; შესაძლო რისკები - სამიზნე ჯგუფების დაბალი აქტივობა მოსახლეობის ელეტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესება (36 02) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში გაზისა და ელექტროენერგიის გარეშე არსებული სოფლების გაზიფიცირება და ელექტროფიცირება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი 2018 წელს დამატებით 10000-მდე აბონენტს მიეცემა ბუნებრივი აირის ქსელში ჩართვის შესაძლებლობა პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ქვეყნის მასშტაბით გაზიფიცირებული 1 100 000-ზე მეტი აბონენტი; 103 შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - გაზიფიცირებულია 1 063 000 აბონენტი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - გაზიფიცირებულია 1 075 000 აბონენტი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20% შესრულების ვადების ცდომილება; შესაძლო რისკები - სატენდერო და შესყიდვის პროცედურები, ბუნებრივი პირობები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ქვეყნის მასშტაბით გაზიფიცირებულია 1 063 000 აბონენტი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - გაზიფიცირებულია 1 100 000 აბონენტი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20% შესრულების ვადების ცდომილება; შესაძლო რისკები - სატენდერო და შესყიდვის პროცედურები, ბუნებრივი პირობები მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა (25 05) პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს აპარატი; შპს „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია“; სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი პროექტის აღწერა და მიზანი მუნიციპალიტეტებში (გარდა ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისა) არასახიფათო ნარჩენების ნაგავსაყრელების მოწყობა, მართვა და დახურვა; ნარჩენების გადამტვირთავი სადგურების მოწყობა და მართვა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ახალი რეგიონული სანიტარული ნაგავსაყრელები; საქართველოს მუნიციპალიტეტებში მყარი ნარჩენების მართვის სისტემის გაუმჯობესება; გაუმჯობესებული საცხოვრებელი პირობები. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - კეთილმოწყობილი 30 ნაგავსაყრელი; დახურული 20 ნაგავსაყრელი; მოწყობილი 5 გადამტვირთი სადგური. დასრულებული ტენდერები სამშენებლო სამუშაოებზე; დაწყებული სამშენებლო სამუშაოები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სამშენებლო სამუშაოები ახალ ნაგავსაყრელებზე; კეთილმოწყობილი 30 ნაგავსაყრელის და 5 გადამტვირთი სადგურის ოპერირება-ექსპლუატაცია; 104 ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - სხვა გაუთვალისწინებელი მოვლენები და დამატებითი სამუშაოები ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია (36 03) პროგრამის განმახორციელებელი შპს ენგურჰესი პროექტის აღწერა და მიზანი ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის განვითარება-რეაბილიტაცია. სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჰესების (ენგურჰესი და ვარდნილჰესების კასკადი) რეაბილიტაცია, მათ შორის: ენგურჰესის 15კმ სადაწნეო გვირაბის რეაბილიტაცია. ენგურჰესის სატურბინო მილსადენების რესტავრაცია. ენგურჰესთან მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია. ენგურის კაშხლის ელექტრომომარაგების სისტემის განახლება. მდინარე ენგურიდან ვარდნილის წყალსაცავში მარეგულირებელი ფარების და ამწის რეაბილიტაცია. გადამგდები ფარების, ასევე ვარდნილჰესი-2-ზე არხის ენგურის წყალსაცავის ნატანისგან გაწმენდის კონცეფციის შემუშავება და გაწმენდის სამუშაოების ჩატარება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები სახელმწიფო საკუთრებაში მყოფი ჰიდროელექტროსადგურების (ენგურჰესი, ვარდნილჰესების კასკადის პირველი საფეხური) რეაბილიტაცია, საპროექტო სიმძლავრეზე გაყვანა, სადგურის საიმედოობის ამაღლება. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ელექტროენერგიის საშუალო წლიური გამომუშავება 3,6 მლრდ კვ/სთ; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საშუალო წლიური გამომუშავების ზრდა 8 %; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 30% / განხორციელების ვადები; შესაძლო რისკები - სატენდერო და შესყიდვის პროცედურები, ბუნებრივი პირობები 105 ენერგეტიკის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა (36 01) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს აპარატი; სსიპ ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტო ელექტროენერგეტიკის, ნავთობისა და გაზის სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება. სტრატეგიისა და სახელმწიფო პროგრამების შემუშავება, მისი განხორციელების კოორდინაცია. საქართველოს ენერგეტიკის სფეროში ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა. ელექტროენერგიის განახლებადი და ალტერნატიული წყაროების მოძიების, უპირატესი ათვისებისა და ამ კუთხით დარგის სტაბილური განვითარების უზრუნველსაყოფად სამოქმედო გეგმის შემუშავება. ენერგოეფექტურობის ხელშეწყობა. საკანონმდებლო ბაზის შექმნა და ენერგოდამზოგავი ღონისძიებების განხორციელების ქარის, მზის და ბიომასის ელექტროსადგურების მშენებლობა/განვითარება. ნავთობისა და გაზის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებების შემუშავება. საქართველოში ნავთობისა და გაზის ოპერაციების, ნავთობ-გაზპროდუქტების ტრანსპორტირების საქმიანობის ერთიანი მარეგულირებელი საფუძვლებისა და სახელმწიფო რეგისტრაციის ერთიანი საინფორმაციო ბანკის შექმნა. ნავთობისა და გაზის რესურსებით სარგებლობის გენერალური ლიცენზიის გაცემა. ნავთობის გადამუშავება - გაზის დამუშავება, ნავთობ-გაზპროდუქტების ტრანსპორტირების საქმიანობის ლიცენზიის გაცემა და ამ ლიცენზიით გათვალისწინებული პირობების შესრულების მონიტორინგი, მათ შორის: გარემოსდაცვითი და ტექნიკური უსაფრთხოების ზედამხედველობა. ნავთობისა და გაზის სექტორში საერთაშორისო სამართლებრივი ბაზის შექმნა. ნავთობისა და გაზის ოპერაციების განხორციელებასთან დაკავშირებული ყველა სახის ინფორმაციის მიღება და დამუშვება. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების მუდმივად მცხოვრები მოსახლეობის მიერ მოხმარებული ბუნებრივი აირის საფასურის ნაწილობრივი ანაზღაურება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ქვეყნის ენერგეტიკული უსაფრთხოების და დამოუკიდებლობის დონის ამაღლება. ქვეყანაში უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა. ენერგომატარებლებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა და მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება. 106 ქარის და მზის ელექტროსადგურების და ბიომასის თბოელექტროსადგურების განვითარება. ნავთობისა და გაზის ძებნა-ძიებისა და მოპოვების სფეროში ინვესტიციების მოზიდვა და ახალი საბადოების გახსნა/ათვისება; ყაზბეგისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტებში მუდმივად მცხოვრები მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ხელი მოეწერა ,,ენერგეტიკული გაერთიანების დამფუძნებელ ხელშეკრულებასთან საქართველოს შეერთების შესახებ ოქმს“; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ენერგეტიკული გაერთიანების დამფუძნებელ ხელშეკრულების რატოფოცირება და მიერთების პროცედურის დასრულება და ქვეყნის კანონმდებლობის ჰარმონიზაცია ენერგეტიკული ქარტიის მოთხოვნებთან გაწერილი გეგმის მიხედვით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 25%-შესრულების ვადების ცდომილება; შესაძლო რისკები - იურიდიული პროცედურები 2. საბაზისო მაჩვენებელი - ნავთობისა და გაზის რესურსებით სარგებლობის 20 გენერალური ლიცენზია; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ნავთობისა და გაზის რესურსებით სარგებლობის 30 გენერალური ლიცენზია; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 25 % - ახალი ლიცენზიის მფლობელების რაოდენობა; შესაძლო რისკები - ნავთობის საერთაშორისო ფასი; სატენდერო პროცედურები 3. საბაზისო მაჩვენებელი - პროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში სუბსიდირების მიმღები მოსახლეობის რაოდენობა - 5700 აბონენტი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების მუდმივად მცხოვრები 5700 აბონენტი ენერგეტიკის სფეროში პოლიტიკის განხორციელება (36 01 01) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო; სსიპ ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტო ელექტროენერგეტიკის, ნავთობისა და გაზის სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება. სტრატეგიისა და სახელმწიფო პროგრამების შმუშავება, მისი განხორციელების კოორდინაცია. საქართველოს ენერგეტიკის სფეროში ინვესტიციების მოზიდვის ხელშწყობა. ელექტროენერგიის განახლებადი და ალტერნატიული წყაროების მოძიების, უპირატესი ათვისებისა და ამ კუთხით 107 დარგის სტაბილური განვითარების უზრუნველსაყოფად სამოქმედო გეგმის შემუშავება. ენერგოეფექტურობის საკანონმდებლო ბაზის შექმნა და ენერგოდამზოგავი ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა. განახლებადი ენერგიის წყაროების ათვისების პრიორიტეტული მიმართულებების განსაზღვრა, ქვეყნის მდგრადი განვითარების და ნავთობისა და გაზის რაციონალური სარგებლობის დაგეგმვის მიზნით პრიორიტეტული მიმართულებების განსაზღვრა. ქარის და მზის ელექტროსადგურების და ბიომასის თბოელექტროსადგურის მშენებლობა. ნავთობისა და გაზის რესურსებით სარგებლობის გენერალური ლიცენზიის გაცემაზე საერთაშორისო ტენდერების ჩატარება, ლიცენზიების გაცემა, სალიცენზიო პირობების შესრულების მონიტორინგი. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები ქვეყნის ენერგეტიკული უსაფრთხოების და დამოუკიდებლობის დონის ამაღლება. ქვეყანაში უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა. ეკონომიკის სხვადასხვა დარგის განვითარების ხელშეწყობა ენერგომომარაგების უზრუნველყოფის გზით. ენერგომატარებლებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა და მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება. ქარის და მზის ელექტროსადგურების და ბიომასის თბოელექტროსადგურის ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის დასრულება და მშენებლობის მიზანშეწონილობის დადგენა. ნავთობისა და გაზის რესურსებით სარგებლობის გენერალური ლიცენზიის მოსაპოვებლად გამოცხადებულ ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიებთან მოლაპარაკებების დასრულება, ხელშეკრულებებზე ხელმოწერა და გენერალური ლიცენზიების გაცემა. ნავთობისა და გაზის რესურსებით სარგებლობის ლიცენზიების მფლობელთა საქმიანობის მონიტორინგი. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ხელი მოეწერა "ენერგეტიკული გაერთიანების დამფუძნებელ ხელშეკრულებასთან საქართველოს შეერთების შესახებ ოქმს"; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ენერგეტიკული გაერთიანების დამფუძნებელ ხელშეკრულების რატიფიცირება და მიერთების პროცედურის დასრულება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 25%-შსრულების ვადების ცდომილება; შესაძლო რისკები - იურიდიული პროცედურები 2. საბაზისო მაჩვენებელი - ქარის და მზის ელექტროსადგურების და ბიომასის თბოელექტროსადგურის ტექნიკურეკონომიკური კვლევა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ტექნიკურ-ეკონომიკურ კვლევის დასრულება და მშენებლობის მიზანშეწონილობის დადგენა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 25%-შესრულების ვადების ცდომილება; შესაძლო რისკები - იურიდიული პროცედურები 3. 108 საბაზისო მაჩვენებელი - დღეისათვის გაცემულია 20 გენერალური ლიცენზია. დასრულდა ტენდერის გამოცხადების პროცედურები თავისუფალ რვა სალიცენზიო ბლოკზე; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ტენდერში გამარჯვებული კომპანიების გამოვლენა და ხელშეკრულების პირობებზე მოლაპარაკებების შეთანხმება. ხელშეკრულებების ხელმოწერა და ახალი (8) გენერალური ლიცენზიების გაცემა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 25 %; შესაძლო რისკები - ნავთობის საერთაშორისო ფასი; სატენდერო პროცედურები 4. საბაზისო მაჩვენებელი - ლიცენზიების პირობების შესრულების მონიტორინგი. (შესამოწმებელი 11 კომპანია, რომელიც 20 ლიცენზიის მფლობელია); მიზნობრივი მაჩვენებელი - შესამოწმებელი 11 კომპანია (20 ლიუცენზია) დამატებით ახალი ლიცენზიის მფლობელების შემოწმება (+8); ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15%-ახალი ლიცენზიის მფლობელების რაოდენობა; შესაძლო რისკები - წინასწარ შეუძლებელია განისაზღვროს რამდენი ტენდერი დასრულდება წარმატებულად და რამდენი ახალი გენერალური ლიცენზია გაიცემა მომდევნო წლებში ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების მოსახლეობისათვის მიწოდებული ბუნებრივი აირის ღირებულების ანაზღაურების ღონისძიება (36 01 02) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი განხორციელდება ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების მუდმივად მცხოვრები მოსახლეობის მიერ მოხმარებული ბუნებრივი აირის საფასურის ანაზღაურება შესაბამის პერიოდებში პროგრამით განსაზღვრული ბენეფიციარებისათვის; პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ყაზბეგისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტებში მუდმივად მცხოვრები მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - პროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში სუბსიდირების მიმღები მოსახლეობის რაოდენობა-5700 აბონენტი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების მუდმივად მცხოვრები 5700 აბონენტი 109 ინოვაციური ეკოსისტემის განვითარება (IBRD) (24 12) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოში ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის შექმნის ხელშეწყობა, რომელიც მოიცავს: რეგიონებსა და სოფლებში ინოვაციების ინფრასტრუქტურის ფორმირებას; ციფრული წიგნიერებისა და ელექტრონული კომერციის გამოყენების დონის ამაღლებას; მომავლის სპეციალობების მიმართულებით კვალიფიციური კადრების გადამზადებას; დამწყები მაღალტექნოლოგიური კომპანიების კონკურენტუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობას; ინოვაციების დაფინანსებით პროდუქტების (სერვისების), პროცესების თუ ტექნოლოგიების განვითარებისა და დანერგვის, აგრეთვე მათი შემდგომი კომერციალიზაციის ხელშეწყობა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი პროექტი ხელს შეუწყობს ახალი ინოვაციური პროდუქტებისა და პროექტების გაჩენას მთელი ქვეყნის მასშტაბით; გაიზრდება მცირე და საშუალო მეწარმეების კონკურენტუნარიანობა; ამაღლდება კომპიუტერული წიგნიერება და გაიზრდება საერთაშორისო ბაზარზე დისტანციურად მომუშავე კვალიფიციური კადრი. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - შექმნილია და ფუნქციონირებს ზუგდიდის 1 რეგიონული ტექნოპარკი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2018წ - დაემატება 4 რეგიონული ტექნოპარკი: თელავში, ქუთაისში, გორსა და ბათუმში; 2019წ - დაემატება 1 რეგიონული ტექნოპარკი; 2020წ - დაემატება 1 რეგიონული ტექნოპარკი; 2021წ - დაემატება 1 რეგიონული ტექნოპარკი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - 2018-2021წწ - შესაფერისი შენობების ვერ მოძიება 2. საბაზისო მაჩვენებელი - შექმნილია და ფუნქციონირებს 3 ინოვაციების ცენტრი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2018წ - დაემატება 12 ინოვაციების ცენტრი: გურჯაანი, ბოლნისი, ამბროლაური, ქარელი, კასპი, ხაშური, ოზურგეთი, ზესტაფონი, სამტრედია, ახმეტა, რუხი, მესტია; 2019წ - დაემატება 10 ინოვაციების ცენტრი; 2020წ - დაემატება 10 ინოვაციების ცენტრი; 2021წ - დაემატება 15 ინოვაციების ცენტრი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - 2018-2021წწ - შესაფერისი შენობების ვერ მოძიება 3. საბაზისო მაჩვენებელი - არ არის აქტივობები განხორციელებული; 110 მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2018წ. -2021წწ - 30 000 ოჯახისთვის დაფინანსებული ინტერნეტში ჩართვის პირველადი ინსტალაცია; 2018წ. - გაიცემა 3 000 ინტერნეტ ვაუჩერი; 2019წ. - დამატებით 12 000 ინტერნეტ ვაუჩერი; 2020წ. დამატებით 10 000 ინტერნეტ ვაუჩერი; 2021წ. - დამატებით 5 000 ინტერნეტ ვაუჩერი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2018წ- 50%; 2019-2021წწ - 10-20%; შესაძლო რისკები - სათანადო ინფრასტრუქტურის/მოთხოვნის არ არსებობა 4. საბაზისო მაჩვენებელი - არ არის აქტივობები განხორციელებული; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2 500 ოჯახის თანადაფინანსება კომპიუტერის შესაძენად; 2019წ - დამატებით 11 000 ოჯახის თანადაფინანსება კომპიუტერის შესაძენად; 2020წ - დამატებით 9 000 ოჯახის თანადაფინანსება კომპიუტერის შესაძენად; 2021წ - დამატებით 4 000 ოჯახის თანადაფინანსება კომპიუტერის შესაძენად; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2018წ - 50%; 2019-2021წწ - 10-20%; შესაძლო რისკები - სათანადო მოთხოვნის არ არსებობა 5. საბაზისო მაჩვენებელი - არ არის აქტივობები განხორციელებული; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2018წ - 1000 მეწარმისთვის დაფინანსებული ინტერნეტში ჩართვის პირველადი ინსტალაცია; 2019წ - 1 800 მეწარმისთვის დაფინანსებული ინტერნეტში ჩართვის პირველადი ინსტალაცია; 2020წ- 2600 მეწარმისთვის დაფინანსებული ინტერნეტში ჩართვის პირველადი ინსტალაცია; 2021წ - 3 000 მეწარმისთვის დაფინანსებული ინტერნეტში ჩართვის პირველადი ინსტალაცია; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - სათანადო ინფრასტრუქტურის/მოთხოვნის არ არსებობა 6. საბაზისო მაჩვენებელი - არ არის აქტივობები განხორციელებული; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2018წ - კომპიუტერული ტექნიკის შესაძენად 500 მეწარმის თანადაფინანსება; 2019წ კომპიუტერული ტექნიკის შესაძენად დამატებით 500 მეწარმის თანადაფინანსება; 2020წ - კომპიუტერული ტექნიკის შესაძენად დამატებით 500 მეწარმის თანადაფინანსება; 2021წ - კომპიუტერული ტექნიკის შესაძენად დამატებით 500 მეწარმის თანადაფინანსება. ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - 2018-2021წწ - სათანადო ინფრასტრუქტურის არ არსებობა 7. საბაზისო მაჩვენებელი - არ არის აქტივობები განხორციელებული; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2018წ - კომპიუტერულ წიგნიერებაში გადამზადებული და ინოვაციურ კონკურსებში მონაწილე 8 000 ბენეფიციარი; 2019წ - კომპიუტერულ წიგნიერებაში გადამზადებული და ინოვაციურ კონკურსებში მონაწილე დამატებით 9 600 ბენეფიციარი; 2020წ - კომპიუტერულ წიგნიერებაში გადამზადებული და ინოვაციურ კონკურსებში მონაწილე დამატებით 8 400 ბენეფიციარი; 2021წ - კომპიუტერულ წიგნიერებაში გადამზადებული და 111 ინოვაციურ კონკურსებში მონაწილე დამატებით 8 400 ბენეფიციარი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - ტრენინგისთვის საჭირო ინფრასტრუქტურის არ არსებობა, ტექნიკური ხასიათის რისკები 8. საბაზისო მაჩვენებელი - არ არის აქტივობები განხორციელებული; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2018წ. - კომპიუტერული წიგნიერების კურსების/კონკურსების/ ოლიმპიადების 1 200 ქალი ბენეფიციაირი; 2019წ - კომპიუტერული წიგნიერების კურსების/ კონკურსების/ ოლიმპიადების დამატებით 1 440 ქალი ბენეფიციაირი; 2020წ - კომპიუტერული წიგნიერების კურსების/ კონკურსების/ ოლიმპიადების დამატებით 1 260 ქალი ბენეფიციაირი; 2021წ - კომპიუტერული წიგნიერების კურსების/ კონკურსების/ ოლიმპიადების დამატებით 2 980 ქალი ბენეფიციაირი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - 2018-2021წწ - სამიზნე ჯგუფების დაბალი აქტივობა 9. საბაზისო მაჩვენებელი - არ არის აქტივობა განხორციელებული; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2018წ - საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფეროში გადამზადებული 1 000 სპეციალისტი; 2019წ - საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფეროში გადამზადებული დამატებით 1 000 სპეციალისტი; 2020წ საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფეროში გადამზადებული დამატებით 1 000 სპეციალისტი; 2021წ - საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფეროში გადამზადებული დამატებით 1 000 სპეციალისტი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - 2018-2021წწ - სამიზნე ჯგუფის დაბალი აქტივობა 10. საბაზისო მაჩვენებელი - ელექტრონულ კომერციის ტრენინგების, ტექნიკური ხასიათის კონსულტაციების, ქოუჩინგის, გამოფენების, ინოვაციების აქსელერაციის პროგრამის მიხედვით ტრენინგები არ ჩატარებულა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2018წ - ელექტრონულ კომერციისა და ინოვაციების აქსელერაციის პროგრამის 1,000 დატრენინგებული ბენეფიციარი; 2019წ - ელექტრონულ კომერციისა და ინოვაციების აქსელერაციის პროგრამის 2,000 დატრენინგებული ბენეფიციარი; 2020წ - ელექტრონულ კომერციისა და ინოვაციების აქსელერაციის პროგრამის 3,000 დატრენინგებული ბენეფიციარი; 2021წ - ელექტრონულ კომერციისა და ინოვაციების აქსელერაციის პროგრამის 4,000 დატრენინგებული ბენეფიციარი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - 2018-2021წწ - სამიზნე ჯგუფის დაბალი აქტივობა 11. საბაზისო მაჩვენებელი - სტარტაპ გრანტი არ გაცემულა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2018წ - 45 სტარტაპისთვის გაცემული წილობრივი გრანტი 4 500 000 ლარის ოდენობით; 2019წ - დამატებით 45 სტარტაპისთვის გაცემული წილობრივი გრანტი 4 500 000 ლარის ოდენობით; 2020წ - დამატებით 112 45 სტარტაპისთვის გაცემული წილობრივი გრანტი 4 500 000 ლარის ოდენობით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - 2018-2020წწ - სამიზნე ჯგუფის დაბალი აქტივობა; განაცხადის კონკურსის დადგენილ კრიტერიუმებთან შეუსაბამობა 12. საბაზისო მაჩვენებელი - ინოვაციების გრანტი არ გაცემულა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2018წ - 7 ინოვაციურ პროექტში გაცემული წილობრივი გრანტი 3 500 000 ლარის ოდენობით.; 2019წ - დამატებით 7 ინოვაციურ პროექტში გაცემული წილობრივი გრანტი 3 500 000 ლარის ოდენობით; 2020წ დამატებით 7 ინოვაციურ პროექტში გაცემული წილობრივი გრანტი 3 500 000 ლარის ოდენობით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - 2018-2020წწ - სამიზნე ჯგუფის დაბალი აქტივობა; განაცხადის კონკურსის დადგენილ კრიტერიუმებთან შეუსაბამობა საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება (24 08) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ-საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო საქართველოში ინოვაციური ეკოსისტემის შექმნა, უცხოური გამოცდილების გაზიარება და ამ გამოცდილების საქართველოში დანერგვა; დაგეგმილი/განსახორციელებელი პროექტების შესრულებისათვის საჭირო კვალიფიციური კადრების მომზადება, დასაქმება, მათთვის პროდუქტიული სამუშაო გარემოს შექმნა და განსახორციელებელი ყველა პროგრამის ადმინისტრაციული რესურსით უზრუნველოფა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები მთელი ქვეყნის მასშტაბით გაჩნდენა ახალი ინოვაციური პროდუქტები და პროექტები. გაიზრდება ქართველი მცირე და საშუალო მეწარმეების კონკურენტუნარიანობა და ინტერნეტიზაციის პროცესი. ამაღლდება კომპიუტერული წიგნიერება და გაიზრედბა კვალიფიციური კადრების რიცხვი, რომლებსაც ექნებათ საერთაშორისო ბაზარზე დისტანციურად მუშაობის საშუალება. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს მასშტაბით 2014-16 წლებში შეიქმნა სხვადასხვა ტიპის ლაბორატორიები, ჯამში 9 ობიექტი, მათ შორის ტექნოპარკი თბილისსა და ზუგდიდში. ბენეფიციარების რაოდენობა 2017 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით შეადგენს 15 000 ერთეულს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ტექნოპარკის ბენეფიციართა რაოდენობა გაიზრდება ყოველწლიურად : 2018 წელს- 15 000 113 ერთეულით; 2019 წლისთვის- 15 000 ერთეულით; 2020 წლისთვის-15 000 ერთეულით; 2021 წლისთვის-15 000 ერთეულით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-20%; შესაძლო რისკები - სამიზნე ჯგუფის დაბალი აქტივობა 2. საბაზისო მაჩვენებელი - 2014-2016 წლებში დაფინანსდა: 17 სტარტაპი 50,000 ლარის ოდენობის გრანტით, 142 ბენეფიციარი 5000 ლარამდე ოდენობის გრანტით და 20 სტარტაპი პროგრამა "სტარტაპ საქართველოს ფარგლებში; მიზნობრივი მაჩვენებელი - „სტარტაპ საქართველოს“ პროექტის ფარგლებში დამატებით დაფინანსდება 20 სტარტაპი 2018 წელს; 20 სტარტაპი 2019 წელს; 20 სტარტაპი 2020 წელს; 20 სტარტაპი 2021 წელს. 5 000 ლარის ოდენობით გაიცემა გრანტი 2018 წელს 100 ბენეფიციარზე; 2019 წელს დამატებით 100 ბენეფიციარზე; 2020 წელს - დამატებით 100 ბენფიციარზე; 2021 წელს - დამატებით 100 ბენეფიციარზე; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-20%; შესაძლო რისკები - განაცხადის რაოდენობის სიმცირე, კონკურსის მოთხოვნებთან შეუსაბამობა რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა (25 01) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს აპარატი რეგიონული განვითარების პოლიტიკის შემუშავება, განხორციელება და განხორციელების კოორდინაცია, აგრეთვე კომპეტენციის ფარგლებში, რეგიონული განვითარების პოლიტიკის განხორციელების მონიტორინგი და ანალიზი; მმართველობის სისტემის დეცენტრალიზაციის, დეკონცენტრაციის და სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოებსა და მუნიციპალიტეტებს შორის უფლებამოსილებათა გამიჯვნის საკითხებზე, აგრეთვე, მუნიციპალიტეტების ინსტიტუციური გაძლიერებისათვის შესაბამისი წინადადებების შემუშავება; ადგილობრივი და უცხოური წყაროებით დაფინანსებული რეგიონული პროგრამებისა და პროექტების კოორდინაცია და მათი შესრულების ეფექტიანობის შეფასება, კომპეტენციის ფარგლებში; კომპეტენციის ფარგლებში, სახელმწიფო რწმუნებულების-გუბერნატორების ადმინისტრაციების და მუნიციპალიტეტის მოხელეთა სწავლების საკითხების კოორდინაცია; მუნიციპალიტეტის მოხელეთა უწყვეტი სწავლების სისტემის დანერგვა და ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების ღონისძიებების უზრუნველყოფის ხელშეწყობა და კოორდინაცია; 114 „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე, მუნიციპალიტეტისათვის სახელმწიფოს მიერ დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებაზე, საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ შესაბამისად, დარგობრივი ზედამხედველობის განხორციელება; საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების ქსელის განვითარების, დაპროექტებისა და სამეცნიერო-ტექნიკური პროგრესის საკითხებში ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება; საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით, კანონმდებლობით დადგენილი წესით და ფარგლებში, როგორც სამინისტროს კომპეტენციაში შემავალი, ისე სხვა სახელმწიფო ორგანოთა გამგებლობას მიკუთვნებული, ქვეყნისათვის მნიშვნელოვანი ცალკეული ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების უზრუნველყოფა, აგრეთვე ამ პროექტებით გათვალისწინებული ობიექტების სამშენებლო, სარეაბილიტაციო და სხვა სახის სამუშაოების კოორდინაცია და კომპეტენციის ფარგლებში, მონიტორინგი; კომპეტენციის ფარგლებში, საქართველოს წყლით უზრუნველყოფისა და მოსახლეობის წყლით მომარაგების სისტემების დანერგვისა და განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებათა განხორციელების უზრუნველყოფა და კოორდინაცია; სამხედრო ძალების სამობილიზაციო გეგმის შემუშავებაში მონაწილეობა; მუნიციპალიტეტების მიერ მოქალაქეების სამხედრო აღრიცხვის, სამხედრო სამსახურისათვის მომზადებისა და სამხედრო სამსახურში გაწვევის სამუშაოთა კოორდინაცია; არასახიფათო ნარჩენების ნაგავსაყრელების მოწყობა, მართვა და დახურვა, ნარჩენების გადამტვირთავი სადგურების მოწყობა და მართვა (ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის გარდა); კომპეტენციის ფარგლებში, სტიქიური მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების თაობაზე წინადადებების მომზადება/განხორციელება/განხორციელებაში მონაწილეობა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი რეგიონული განვითარებასა პოლიტიკის დოკუმენტები; და ადგილობრივი თვითმმართველობის განვითარებაზე შემუშავებული საჯარო შემუშავებული და განხორციელებული ინფრასტრუქტურული განვითარების პროექტები; საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად განვითარებული ინფრასტრუქტურა; საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად განხორციელებული დეცენტრალიზაციის პროცესი; 115 გაზრდილი კვალიფიციური კადრების რაოდენობა მუნიციპალიტეტებში. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - დეცენტრალიზაციისა და საჯარო პოლიტიკის კუთხით შემუშავებული დოკუმენტები (ნორმატიული აქტები, სტრატეგია/საქმედო გეგმა და ა.შ.); 15 მუნიციპალიტეტში განხორციელებული სერვისების ეფექტიანობის შეფასება; ვებგვერდზე განთავსებული 10 ელექტრონული პუბლიკაცია; კვალიფიკაცია აიმაღლა 300-მა მოხელემ; 76 მუნიციპალიტეტს გაწეული მეთოდოლოგიური დახმარება; თვითმმართველობის მოხელეთა სასწავლო პროგრამების რეესტრში რეგისტრირებული 105 სასწავლო პროგრამება; ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა უწყვეტი სწავლების სისტემით სწავლება გავლილი აქვს 1500 მოხელეს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - გაზრდილი კვალიფიციური კადრების რაოდენობა მუნიციპალიტეტებში; შემუშავებული და განხორციელებული ინფრასტრუქტურული განვითარების პროექტები; საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად განვითარებული ინფრასტრუქტურა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - სახელმწიფო პრიორიტეტების ცვლილება; კადრების გადინება ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის მშენებლობის ხელშეწყობა (24 10) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები სსიპ - ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის განვითარების სააგენტო ანაკლიის პორტის საინვესტიციო ხელშეკრულების მონიტორინგი და პროექტის განვითარების ხელშეწყობა. საქართველოს მთავრობასა და შპს „ანაკლიის განვითარების კონსორციუმს“ შორის 2016 წლის 3 ოქტომბერს გაფორმებული ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის მშენებლობის, ოპერირებისა და გადმოცემის (BOT) შესახებ საინვესტიციო ხელშეკრულებების მონიტორინგი. საინვესტიციო ხელშეკრულების სრულყოფილი შესრულების მონიტორინგი 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის საკითხების განმხილველი კომისიის დასკვნის საფუძველზე პირობით მოწონებულია ინვესტორის მიერ წარმოდგენილი გენერალური გეგმა და ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევების ძირითადი ნაწილი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - პორტის პირველი ფაზის მშენებლობის პროცესის მონიტორინგი - 2018-2021 წწ; 116 ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების ვადის დარღვევა/შეფერხება ინვესტორი კომპანიის მიერ რაც პირდაპირ პროპორციულ გავლენას იქონიებს მონიტორინგის პროცესზე - 2018-2021 წწ ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება (24 02) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო ბაზარზე განთავსებული პროდუქტის ზედამხედველობის უზრუნველყოფა ქართული კანონმდებლობის ევროკავშირის ტექნიკურ კანონმდებლობასთან (დერექტივები და რეგულაციები) დაახლოებისა და ევროპულ ბაზარზე არსებული ზედამხედველობის სისტემის დანერგვის გზით; მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველ ობიექტებზე უსაფრთხოების ზრდის ხელშეწყობა შესაბამისი ტექნიკური რეგლამენტების დახვეწის გზით; განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობის სახელმწიფო ზედამხედველობის უზრუნველყოფა შესაბამისი მშენებლობის ნებართვის გაცემისა და სანებართვო პირობების კონტროლის საშუალებით. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. ბაზარზე ზედამხედველობის გაუმჯობესებული საკანონმდებლო ბაზა, რომელიც დაახლოებულია ევროპის ქვეყნების საუკეთესო პრაქტიკასთან. 2. მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველ ობიექტებზე ზედამხედველობის გაუმჯობესებული ნორმატიული ბაზა. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - შემუშავებულია 7 ტექნიკური რეგლამენტი ევროკავშირის ახალი მიდგომის დირექტივების მიხედვით, შემდეგ სფეროებში: ლიფტები; საბაგირო მოწყობილობები, წყლის ახალი გამაცხელებლები (საქვაბე დანადგარები); მარტივი წნევის ქვეშ მყოფი ჭურჭლები; წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობები; სამშენებლო პროდუქტები; პოტენციურად ფეთქებადსაშიშ გარემოში გამოსაყენებელი მოწყობილობები და დამცავი სისტემები. ცვლილებები შეტანილია დამატებით 3 ახალ მიდგომის ტექნიკურ რეგლამენტში, რომლებიც არეგულირებს შემდეგ სფეროებს: ლიფტები; წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობები; წყლის ახალი გამაცხელებლები (საქვაბე დანადგარები); მიზნობრივი მაჩვენებელი - ცვლილებების შეტანა დამატებით 2 ახალ მიდგომის ტექნიკურ რეგლამენტში, რომლებიც არეგულირებს შემდეგ სფეროებს: საბაგირო მოწყობილობები (2018 წლის ბოლომდე); მარტივი წნევის ქვეშ მყოფი ჭურჭლები (2018 წლის ბოლომდე); დამატებით 5 ახალი ტექნიკური რეგლამენტის შემუშავება ევროკავშირის ახალი სათამაშოები (2019 წლის ბოლომდე); მიდგომის დირექტივების მიხედვით, შემდეგ სფეროებში: მოწყობილობა/მექანიზმები (2019 წლის ბოლომდე); პერსონალური დაცვის აღჭურვილობები (2019 წლის ბოლომდე); 117 აირად საწვავზე მომუშავე მოწყობილობები (2019 წლის ბოლომდე); სამოქალაქო დანიშნულების ფეთქებადი მასალები (2019 წლის ბოლომდე) 2. საბაზისო მაჩვენებელი - შემუშავებულია და დამტკიცებულია 1 ახალი ტექნიკური რეგლამენტი ჰიდროენერგეტიკული ნაგებობების სფეროში. ცვლილებები არის შეტანილი 3 ტექნიკურ რეგლამენტში, რომლებიც არეგულირებენ შემდეგ სფეროებს: ლიფტების უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ; საამფეთქებლო სამუშაოები; ბუნებრივ გაზზე მომუშავე საავტომობილო გაზსავსები საკომპრესორო სადგურები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ცვლილებების შეტანა 18 ტექნიკურ რეგლამენტში, რომლებიც არეგულირებენ შემდეგ სფეროებს: საბაგირო გზები უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ (2018 წლის ბოლომდე); კარიერების უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ (2018 წლის ბოლომდე); გაზის სისტემები (2018 წლის ბოლომდე); ჰაერის დაყოფის პროდუქტების წარმოებისა და მოხმარების შესახებ (2018 წლის ბოლომდე); ნახშირის შახტები (2019 წლის ბოლომდე); ნავთობის ბაზები (2019 წლის ბოლომდე); მაგისტრალური გაზსადენის უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ ავტოგასამართი სადგურები და ავტოგასამართი კომპლექსები (2019წლის ბოლომდე); ამწე მოწყობილობების მოწყობისა და უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ (2020 წლის ბოლომდე); წნევის ქვეშ მომუშავე ჭურჭლების უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ (2020 წლის ბოლომდე); ამიაკზე მომუშავე სამაცივრო დანადგარი (2020 წლის ბოლომდე); გათხევადებული ნახშირწყალბადიანი გაზების (პროპან-ბუტანი) გაზსავსები სადგურების, პუნქტების, ბალონების საშუალედო საწყობების, ავტომობილების გასამართი სადგურების, სარეზერვუარო, გაზბალონიანი დანადგარები (2020 წლის ბოლომდე); მადნეული და არამადნეული საბადოები (2020 წლის ბოლომდე); მაგისტრალური ნავთობსადენი (2021 წლის ბოლომდე); ატრაქციონის უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ (2021 წლის ბოლომდე); იმ მიწისქვეშა ობიექტების მშენებლობის (რეკონსტრუქციის) და ექსპლუატაციის შესახებ, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვებასთან (2021 წლის ბოლომდე); საქვაბე დანადგარების უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ (2021 წლის ბოლომდე); ესკალატორების მოწყობისა და უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ (2021 წლის ბოლომდე) ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის განვითარება (24 13) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი ქვეყნის სტრატეგიული მდებარებობის გათვალისწინებით, ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტისა და სანავსადგურე ინსფრასტრუქტურის მშენებლობისა და ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხელშემწყობი ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის პორტთან დამაკავშირებული საკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურის მოწყობა/მშენებლობის ხელშეწყობა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი შექმნილია სათანადო ინფრასტრუქტურა და პირობები ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის ფუნქციონირებისათვის, რომელიც უზურნველყოფს დიდი ზომის (მაგ: პანამაქსი) გემების მიღებას სწრაფი და მარტივი სისტემით და აგრეთვე, უზრუნველყოფს უსაფრთხო ნაოსნობას წლის ნებისმიერ პერიოდში 118 საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 2014 წელს გამოცხადებულ ინტერესთა გამოხატვაში გამარჯვებული ინვესტორის მიერ მუშავდება პროექტის განხორციელების და დაფინანსების პროგრამა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მთავრობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების შესაბამისად, სახელმწიფოს მიერ უზრუნველყოფილია პროექტის განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით აღებული ვალდებულებები - 2018-2019წწ; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - რეგიონში არსებული ეკონომიკური და გეოპოლიტიკური ვითარების გავლენა ინვესტიციაზე - 20182019წწ სსიპ - საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური (24 20) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური საქართველოს ტერიტორიულ წყლებსა და სანაპიროზე თანამედროვე სანავიგაციო საშუალებების და მოწყობილობების მუდმივი ჩანაცვლებისა და განახლების უზრუნველყოფა; საქართველოს პორტებში უსაფრთხო შესვლა-გამოსვლის უზრუნველსაყოფად საზღვაო სანავიგაციო ნიშნების ალტერნატიული ჩანაცვლება ვირტუალური სანავიგაციო ნიშნების პროგრამული უზრუნველყოფით; გემი - სახელოსნოს შესყიდვა; ფოთის პორტის აღჭურვა ზღვის დონეების ცვალებადობის და ნჩქრევის (ტიაგუნის) პროცესის განმსაზღვრავი ხელსაწყო მარიოგრაფით; უსაფრთხო ნაოსნობის მხარდასაჭერად სანავიგაციო ქაღალდის და ელექტრონული რუქების ახალი სახეობისა და მასშტაბის განვითარება; ანაკლიის პორტში უსაფრთხო ნავიგაციის უზრუნველყოფა, ზღვაზე მეტეოროლოგიური მონაცემების მიწოდება და პორტის საზღვაო სანავიგაციო ნიშნებით მარკირება; სანავიგაციო უსაფრთხოების მიზნით, ზღვის ცვალებადობის და ზღვის ფსკერის რელიეფის ასაღწერად, ზღვაზე 119 სიღრმეების საკვლევი მრავალსხივიანი ექოლოტის შეძენა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები საქართველოს ტერიტორიულ წყლებსა და სანაპირო ზოლზე განთავსებული თანამდეროვე მოთხოვნების შესაბამისი სანავიგაციო მოწყობილობათა საშუალებები, რომლებიც უზრუნველყოფს ნაოსნობის უსაფრთხოების ხარისხის ამაღლებას (სხვადასხვა ტონაჟის გემების საქართველოს პორტებში უსაფრთხო შემოსვლა); საქართველოს საზღვაო პასუხისმგებლობის ზონაში და სანაპირო ზოლში უზრუნველყოფილი უსაფრთხო ნაოსნობა; საქართველოს ტერიტორიულ წყლების და სანაპიროების თანამედროვე სანავიგაციო საშუალებებით უზრუნველყოფა, გაზრდილი წარმადობა, უსაფრთხო ნავიგაცია და გამოვლენილი საშიშროების ლოკალიზაციის ოპერატიულობა; შემცირებული საზღვაო ინციდენტების რიცხვი (ალბათობა) საქართველოს საზღვაო სანაპირო ზოლში და პორტებში; ფოთის პორტის აკვატორიაში განთავსებული ზღვის დონის ცვალებადობის და ნჩქრევის (ტიაგუნის) პროცესის განმსაზღვრავი ხელსაწყო მარიოგრაფი; რადიო რეკონებით აღჭურვილი ფოთისა და ბათუმის პორტები; საქართველოს სანაპირო ზოლზე განლაგებული მაკორექტირებული საბაზისო DGPS-ი; საერთაშორისო ჰიდროგრაფიული სამსახურის რეკომენდაციებისა და რეზოლუციის შესაბამისად შექმნილი ნაოსნობის უსაფრთხოების საჭიროების დამაკმაყოფილებელი საზღვაო ქაღალდისა და ელექტრონული ახალი რუქები; გამოცემული საზღვაო პუბლიკაციები, რეკომენდირებული გზების, შუქურების ჩამონათვალის, ზღვის მოქცევის სიების შესახებ. საერთაშორისო რუქების კატალოგში (MEDINTECHART) GE ლოგოთი გამოქვეყნებული და მომხმარებლამდე მიწოდებული საქართველოს საზღვაო რუქები; გემების კაპიტნებისათვის გამარტივებული მანევრირება პორტის აკვატორიასა და მიმდებარე წყლებში. ანაკლიის პორტში გემების უსაფრთხო მანევრირება (შესვლა, დგომა, გამოსვლა). 1. საბაზისო მაჩვენებელი - საზღვაო პასუხისმგებლობის ზონაში, ნავსადგურებსა და მისასვლელ არხებზე განთავსებულია სახმელეთო და მცურავი სანავიგაციო ნიშნები, რომლებიც არ პასუხობს თანამედროვე სტანდარტებს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სანავიგაციო საშუალებების (მათი მაკომპლექტებელი ნაწილების და მოწყობილობების) შეძენა/ჩანაცვლება ახალი თანამედროვე მოწყობილობა–დანადგარებით; უსაფრთხო ნავიგაციისათვის მცურავი სანავიგაციო ნიშნების განთავსება ოპტიმალურ კოორდინატებში - 2018-2021წწ 2. საბაზისო მაჩვენებელი - ანაკლიაში მეტეოროლოგიური მონაცემების (ტალღის სიმაღლე, წყალქვეშა დინებები და მიმართულებები) ონლაინ–რეჟიმში მიღებისათვის საჭირო აქტივობები არ არის განხორციელებული; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის მშენებლობის დასრულების შემდეგ, გემების პორტში უსაფრთხო შესვლა გამოსვლის უზრუნველსაყოფად პორტის აკვატორიის და მისასვლელი არხის მარკირება საზღვაო სანავიგაციო ნიშნებით. მეტეოროლოგიური მონაცემების ონლაინ–რეჟიმში მიღება - 2019წ, ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის მშენებლობის დასრულების შემდეგ, გემების პორტში უსაფრთხო შესვლა გამოსვლის უზრუნველსაყოფად 120 პორტის აკვატორიის და მისასვლელი არხის მარკირება საზღვაო სანავიგაციო ნიშნებით - 2020 - 2021წწ 3. საბაზისო მაჩვენებელი - ზღვის ბათიმეტრიული კვლევების შედეგად შექმნილია ქაღალდისა და სანავიგაციო ელექტრონული რუკები, რომლებიც გემების კაპიტნებისათვის უზრუნველყოფენ უსაფრთხო საზღვაო მარშრუტების მიწოდებას; მიზნობრივი მაჩვენებელი - რუკების პორტფოლიოში ახალი რუკების დამატება, სანავიგაციო, ელექტრონული და ქაღალდის რუკების წარმოება მაღალ პროფესიულ დონეზე - 2018წ. რუკების პორტფოლიოში ახალი რუკების დამატება, (MEDINTECHART) GE ლოგოთი საქართველოს საზღვაო რუქების გამოქვეყნება და მომხმარებლამდე მიწოდება. სანავიგაციო, ელექტრონული და ქაღალდის რუკების წარმოება მაღალ პროფესიულ დონეზე - 2019-2021წწ სსიპ - სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო (24 19) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი სახმელეთო ტრანსპორტის სფეროში საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტის მომზადება; ელექტრონული აღრიცხვის ბაზის სისტემის სრულყოფა; სსიპ - სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოს სპეციალისტთა და მეწარმეთა (მენეჯერები/მძღოლები) გადამზადება; თანამედროვე სიმულატორების დანერგვა; საერთაშორისო აქტივობების გაძლიერება; დარგის მონიტორინგის ეფექტური მექანიზმების შემუშავება; სავიზო პროცედურების ხელშეწყობა; ეკოლოგიურად სუფთა ტრანსპორტის განვითარების ხელშეწყობა; მენეჯერების მოსამზადებლად თანამედროვე ტრენინგ-ცენტრის მშენებლობა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი გაზრდილი სატვირთო გადაზიდვების მოცულობა/სამგზავრო გადაყვანების არეალი და უსაფრთხოების დონე; ქვეყნის განახლებული ავტოპარკი; 121 განვითარებული სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა; გაზრდილი კვალიფიციური მძღოლების/ტრანსპორტის მენეჯერების რაოდენობა და კონკურენტუნარიანი სატრანსპორტო კომპანიების რიცხვი; თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი ტრენინგ-ცენტრის არსებობა საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - სატვირთო და სამგზავრო გადაყვანებთან დაკავშირებით გაცემულია 40 600 ნებართვა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2018წ. -გაიცემა 45000 -მდე ნებართვა ; 2019წ. - გაიცემა 50 000-მდე ნებართვა; 2020წ. - გაიცემა 55 000-მდე ნებართვა; 2021წ.- გაიცემა 60 000- ნებართვა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - სამიზნე ჯგუფების დაბალი აქტივობა - 2018-2021წწ 2. საბაზისო მაჩვენებელი - ავტოტრანსპორტის მდგომარეობის შესაბამისობა საერთაშორისო სტანდარტებთან მიმართებით გაუმჯობესებულია 25%-ით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2018წ. - ავტოპარკისა მდგომარეობის მიახლოება საერთაშორისო სტანდარტებთან 35% -ით; 2019წ - 45% -ით; 2020წ - 55% -ით; 2021წ - 65% -ით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - ინვესტორების დაბალი აქტივობა - 2018-2021წწ 3. საბაზისო მაჩვენებელი - საავტომობილო და სპეციალური ტრანსპორტის გადაზიდვებისა და მგზავრთა გადაყვანების უსაფრთხოების მაჩვენებელი შეადგენს 10%; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2018-2021წწ - საავტომობილო და სპეციალური ტრანსპორტის გადაზიდვებისა და მგზავრთა გადაყვანების უსაფრთხოების მაჩვენებელის გაზრდა 20%-მდე სსიპ - სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო (24 17) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო „საქართველოსა და ევროკავშირსა და მის წევრ სახელმწიფოებს შორის ერთიანი საჰაერო სივრცის შესახებ’’ (ECAA) შეთანხმების გათვალისწინებული რეგულაციებისა და დირექტივების ქართულ საავიაციო კანონმდებლობაში ასახვა; საქართველოს საავიაციო დარგისათვის პრიორიტეტული რეგულაციებისა და დირექტივების განსაზღვრა, მათი დანერგვის დროში გაწერა, სამართლებრივი ანალიზი და ამ მიზნით, შესაბამისი დასკვნებისა და წინადადებების 122 შემუშავება; საქართველოს საავიაციო კანონმდებლობის ჩიკაგოს კონვენციის, მისი დანართებისა და შესწორებების მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანა (3 ახალი დანართის დანერგვა და 3 დანერგილი დანართის განახლება; უპილოტო საჰაერო ხომალდების ოპერირების წესის შემუშავება და დანერგვა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები ევროპულ მარეგულირებელ აქტებთან ჰარმონიზებული და სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანილი საავიაციო კანონმდებლობა; დანერგილი უსაფრთხოების ევროპული სტანდარტები, მგზავრთა უფლებებისა და ინტერესების დაცვა, პროცედურების გამარტივება, მიმზიდველი საინვესტიციო გარემო და საერთაშორისო საავიაციო ორგანიზაციებთან მჭიდრო თანამშრომლობა; ICAO-ს კონვენციის, მისი დანართებისა და შესწორებების მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანილი საქართველოს საავიაციო კანონმდებლობა. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ICAO-ს სტანდარტების ეფექტური დანერგვის მაჩვენებელია 64,4 %; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2018წ - ICAO-ს სტანდარტების ეფექტური დანერგვის მაჩვენებლის გაუმჯობესება 75%-მდე; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5-10% 2. საბაზისო მაჩვენებელი - იდენტიფიცერებულია 75 ევროპული რეგულაცია; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2018-2019წწ - 1 ევრო რეგულაციის და ICAO-ს 2 დანართის დანერგვა; 2020-2021წწ - 4 ევრო რეგულაციის დანერგვა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5-10%; შესაძლო რისკები - 2018-2021წწ - რეგულაციების დანერგვის ვადების დაუცველობა სსიპ - საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო (24 18) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო საქართველოს დროშით მცურავი საშუალებებისა უსაფრთხოების/უშიშროების უზრუნველყოფა; და საქართველოს ნავსადგურების საზღვაო 123 საერთაშორისო დონეზე მეზღვაურთა საკუთარი ცნობადობის გაზრდისა და საზღვაო სფეროს ინოვაციების გაცნობის მიზნით, საერთაშორისო საზღვაო გამოფენა-კონფერენცია POSIDONIA 2018 -ში მონაწილეობის მიღება. საქართველოს საზღვაო სახელმწიფოს იმიჯის ამაღლების მიზნით GIMF საქართველოს პირველი საერთაშორისო საზღვაო ფორუმის ჩატარება, რომელიც წარმოაჩენს შავი ზღვის რეგიონში მიმდინარე მოვლენებსა და იმ რეფორმებს, რომლებიც საქართველომ განახორციელა საზღვაო დარგში; (EMSA) აუდიტის წარმატებით ევროპის საზღვაო უსაფრთხოების სააგენტოს კვალიფიკაციის/კომპეტენციის დამადასტურებელი სერტიფიკატების აღიარების შენარჩუნება; გავლა, მეზღვაურთა საქართველოს გემების სახელმწიფო ელექტრონული რეესტრის მოდიფიკაცია; საქართველოს ტერიტორიულ წყლებში ძებნა-გადარჩენის ოპერაციების ეფექტური ჩატარება; მეზღვაურთა მომზადებისა და სერტიფიცირების სისტემის გამართული ფუნქციონირება; საკანონმდებლო ცვლილებების მომზადება; 0%-იანი დაკავებების კოეფიციენტი ქართული დროშის ქვეშ მცურავ გემებზე; გემების მოძრაობის მომსახურებისა და VTS ცენტრების გადაიარაღება საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად; საქართველოს ტერიტორიულ ზღვაში ნავთობის ავარიულად დაღვრის დროს დაღვრაზე დაკვირვება, დაღვრილი მასის შეგროვება და შესაბამის ადგილზე გადატვირთვა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საზღვაო დროშის გაზრდილი ცნობადობა და საქართველოს დროშის ქვეშ რეგისტრირებული გემები (0%-იანი დაკავებების კოეფიციენტი ქართული დროშის ქვეშ მცურავ გემებზე); დანერგილი საერთაშორისო სტანდარტი - ISO 9001:2015 და 27001:2011 საერთაშორისო სტანდარტებთან დაახლოებული საქართველოს საზღვაო კანონმდებლობა; საქართველოს განსაკუთრებულ ეკონომიკურ ზონაში და ტერიტორიულ ზღვაში უზარუნველყოფილი უსაფრთხო ნაოსნობა, ძებნა-გადარჩენის ოპერაციების ეფექტური ჩტარება და გარემოს დაცვა საერთაშორისო მოთხოვნებისა და სტანდარტების შესაბამისად; საქართველოს დროშის ადმინისტრაციის გაზრდილი იმიჯი საერთაშორისო დონეზე. საერთაშორისო ნაოსნობაში ჩართული გემები, PARIS MOU-სა და TOKYO MOU-ს შავი/ნაცრისფერი/თეთრი დროშის კატეგორიებში ქართული დროშის გაუმჯობესებული პოზიციები. 124 საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - დროშის ადმინისტრირება და სახელმწიფო კონტროლის ხარისხი - საქართველო იმყოფება რუხი დროშის კატეგორიაში; საქართველოს გემების რეესტრში დღეის მდგომარეობით ირიცხება საერთაშორისო ნაოსნობაში ჩართული 13 მცურავი საშუალება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2018წ - საქართველოს დროშის ადმინისტრაციის იმიჯის გაზრდა საერთაშორისო დონეზე. საერთაშორისო ნაოსნობაში ჩართული გემების მოზიდვა, რაც ხელს შეუწყობს PARIS MOU-სა და TOKYO MOU-ს შავი/რუხი/თეთრი დროშის კატეგორიებში ქართული დროშის პოზიციების გაუმჯობესებას; მცურავი საშუალებების 10% იანი ზრდა; 2019წ - საქართველოს დროშის ადმინისტრაციის იმიჯის გაზრდა საერთაშორისო დონეზე. საერთაშორისო ნაოსნობაში ჩართული გემების მოზიდვა, რაც ხელს შეუწყობს PARIS MOU-სა და TOKYO MOU-ს შავი/რუხი/თეთრი დროშის კატეგორიებში ქართული დროშის პოზიციების გაუმჯობესებას;მცურავი საშუალებების 15% იანი ზრდა; 2020წ საქართველოს დროშის ადმინისტრაციის იმიჯის გაზრდა საერთაშორისო დონეზე. საერთაშორისო ნაოსნობაში ჩართული გემების მოზიდვა, რაც ხელს შეუწყობს PARIS MOU-სა და TOKYO MOU-ს შავი/რუხი/თეთრი დროშის კატეგორიებში ქართული დროშის პოზიციების გაუმჯობესებას;მცურავი საშუალებების 20% იანი ზრდა; 2021წ საქართველოს დროშის ადმინისტრაციის იმიჯის გაზრდა საერთაშორისო დონეზე. საერთაშორისო ნაოსნობაში ჩართული გემების მოზიდვა, რაც ხელს შეუწყობს PARIS MOU-სა და TOKYO MOU-ს შავი/რუხი/თეთრი დროშის კატეგორიებში ქართული დროშის პოზიციების გაუმჯობესებას;მცურავი საშუალებების 25% იანი ზრდა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 30%-50%; შესაძლო რისკები - 2018-2021წწ - რეგიონში პოლიტიკური მდგომარეობა 2. საბაზისო მაჩვენებელი - ხარისხის მართვის სისტემის ახალი სტანდარტის დანერგვასთან დაკავშირებით მიმდინარეობს მუშაობა სასერტიფიკაციო აუდიტისათვის; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2018წ - 2015 წლის 15 სექტემბერს დამტკიცებული საერთაშორისო სტანდარტის ISO 9001:2015 ვერსიის დანერგვა და იმპლემენტაცია. 2018 წელს ახალი სტანდარტით სასერტიფიკაციო აუდიტის გავლა 3. საბაზისო მაჩვენებელი - 1.მიმდინარეობს მეზღვაურთა შრომის კოდექსის შემუშავება საზღვაო შრომის კონვენციის (MLC 2006), ევროკავშირის 1999/63/EC (20/05/2009 ცვლილებით) დირექტივებისა და საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნების გათვალისწინებით; 2. საბუნკერო საწვავით დაბინძურების შედეგად გამოწვეული ზარალის გამო წარმოშობილი სამოქალაქო პასუხისმგებლობის შესახებ -“International Convention on Liability for Bunker Oil Pollution” – კონვენციის რატიფიკაციისათვის მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები; 3. ათენის 2002 წლის კონვენცია ზღვით მგზავრების გადაყვანისა და ბარგის გადაზიდვების შესახებ - Athens Convention relating to the Carriage of Passengers and their Luggage by Sea (PAL) 2002.- კონვენციის რატიფიკაცისათვის მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები; 4. 1988 წლის პროტოკოლი, საერთაშორისო კონვენცია სატვირთო მარკის შესახებ - International Convention on Load Lines, 1966. კონვენციის რატიფიკაციისათვის მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები; 5. გემებზე მავნე დაბინძურების 125 საწინააღმდეგო სისტემის კონტროლის შესახებ, 2001 - International Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 - კონვენციის რატიფიკაციისათვის მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2018-2021წწ - საზღვაო ტრანსპორტის სფეროში ევროკავშირის დირექტივების იმპლემენტაცია; საერთაშორისო საზღვაო კონვენციების რატიფიკაცია 126 განათლება, მეცნიერება და პროფესიული მომზადება ათას ლარებში კოდი დასახელება 2018 წლის პროექტი მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 2019 წლის პროგნოზი 2020 წლის პროგნოზი 2021 წლის პროგნოზი 32 02 ზოგადი განათლება 686,615.0 681,075.0 5,540.0 720,000.0 740,000.0 760,000.0 32 04 უმაღლესი განათლება 436,175.0 135,125.0 301,050.0 436,000.0 436,000.0 436,000.0 101,235.0 101,235.0 - 49,657.0 - - 97,210.0 97,210.0 - 134,000.0 135,000.0 136,000.0 64,720.0 62,600.0 2,120.0 65,000.0 65,000.0 65,000.0 32 08 32 07 32 05 ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს - მეორე პროექტი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა 29 02 პროფესიული სამხედრო განათლება 43,780.0 43,452.0 328.0 43,780.0 43,780.0 43,780.0 32 03 პროფესიული განათლება 55,112.0 37,985.0 17,127.0 59,000.0 60,000.0 60,000.0 30,185.0 28,090.0 2,095.0 30,200.0 30,200.0 30,200.0 20,300.0 20,300.0 - - - - 26,515.0 17,870.0 8,645.0 23,003.0 22,963.0 22,963.0 10,200.0 10,200.0 - 14,500.0 14,500.0 14,500.0 32 01 32 10 33 03 32 09 განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტრუქტურაში, ჰიდროტექნიკური კვლევების ლაბორატორიის ჩამოყალიბების პროექტი (Unicredit Bank) სახელოვნებო განათლების სისტემის ხელშეწყობა თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია და ენერგო ეფექტურობის გაზრდის პროექტი 01 02 საბიბლიოთეკო საქმიანობა 9,590.0 9,590.0 - 9,890.0 10,190.0 10,500.0 30 03 სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება, გადამზადება, საარქივო ფონდების დიგიტალიზაცია, სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა და მოქალაქეთა მომსახურება 6,890.0 6,170.0 720.0 6,890.0 6,890.0 6,890.0 32 06 ინკლუზიური განათლება 4,950.0 4,950.0 - 5,000.0 5,000.0 5,000.0 127 კოდი 48 00 26 04 09 02 27 03 23 05 01 03 28 02 დასახელება სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სისტემის თანამშრომელთა გადამზადება და სასწავლო ცენტრის განვითარება მოსამართლეებისა და სასამართლოს თანამშრომლების მომზადება-გადამზადება სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემისათვის თანამშრომელთა მომზადება და პროფესიული განვითარება საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირება მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 2019 წლის პროგნოზი 2020 წლის პროგნოზი 2021 წლის პროგნოზი 4,400.0 4,000.0 400.0 4,400.0 4,400.0 4,400.0 4,160.0 1,875.0 2,285.0 4,107.0 4,107.0 4,107.0 1,650.0 1,620.0 30.0 1,650.0 1,650.0 1,650.0 1,000.0 1,000.0 - 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,345.0 895.0 450.0 1,395.0 1,445.0 1,495.0 450.0 450.0 - 464.0 477.0 492.0 395.0 385.0 10.0 510.0 510.0 510.0 2018 წლის პროექტი 24 11 საზღვაო პროფესიული განათლების ხელშეწყობა 7,697.0 380.0 7,317.0 5,280.0 5,280.0 5,280.0 63 01 სსიპ - საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - "საქპატენტი" 10,057.0 - 10,057.0 10,057.0 10,057.0 10,057.0 63 02 ა(ა)იპ - ორიჯინ-საქართველო სულ 200.0 1,624,831.0 1,266,457.0 200.0 358,374.0 200.0 1,625,983.0 200.0 1,598,649.0 200.0 1,620,024.0 128 ზოგადი განათლება (32 02) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ – საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური; სსიპ – გამოცდების ეროვნული ცენტრის აპარატი; სსიპ – მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის აპარატი; საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს აპარატი; სსიპ – შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის აპარატი პროექტის აღწერა და მიზანი ზოგადი განათლების თანაბარი ხელმისაწვდომობა ყველასთვის; საქართველოს ზოგადი განათლების სისტემის საერთაშორისო საგანმანათლებლო ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების აუცილებელი ფინანსური რესურსებით უზრუნველყოფა; სივრცეში ჩართვა, მასწავლებელთა კვალიფიკაციის დონის ამაღლება; ეროვნული შეფასებების, ეროვნული სასწავლო გეგმის შემუშავების და აკრედიტაციის სისტემების ჩამოყალიბება, სწავლების ხარისხის დადგენისა და შეფასების მეშვეობით ზოგადსაგანმანათლებლო პროცესის დაგეგმვა და მართვა; საჯარო სკოლის ყველა კლასის მოსწავლეებისათვის და კერძო სკოლის სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახების, აგრეთვე კანონმდებლობით დადგენილი სხვა კატეგორიების მოსწავლეების სასკოლო სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა; სკოლებში იმ მოსწავლეების ტრანსპორტირების პროცესის ხელშეწყობა, რომლებიც ცხოვრობენ ისეთ დასახლებულ პუნქტებში (სოფელი, დაბა) სადაც არ ფუნქციონირებს სკოლა და მანძილი სოფლებს შორის შესამჩნევია, ასევე აქვთ შეზღუდული შესაძლებლობები; ეთნიკურად არაქართველი მოსწავლეებისათვის ქართული ენის სწავლების ხელშეწყობა; სასკოლო ინიციატივების წახალისება; ქცევითი და ემოციური პრობლემების მქონე სკოლის მოსწავლეებისა და მათი ოჯახის წევრების კვალიფიციური ფსიქოსოციალური მომსახურებით უზრუნველყოფა; საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში ძალადობის აღმოფხვრა და დისციპლინის გაუმჯობესება; საქართველოს საჯარო სკოლების ინტერნეტ კავშირით უზრუნველყოფა. 129 ელექტრონული სწავლა-სწავლების ხელშეწყობა. სკოლაში უახლესი ტექნოლოგიების გამოყენებით სასწავლო პროცესისადმი ინტერესის გაზრდა, განათლების ხარისხის მნიშვნელოვანი ამაღლება; მოსწავლეებისათვის მიმზიდველი, საინტერესო და ხალისიანი სასკოლო გარემო; მასწავლებლების კარიერული ზრდის ხელშეწყობა მათი უწყვეტი პროფესიული განვითარების გზით; ერთიან საგანმანათლებლო ქსელში ჩართული დაწესებულებების უზრუნველყოფა უწყვეტი და უსაფრთხო ინტერნეტ კავშირით; ოკუპირებულ რეგიონებში საგანმანათლებლო პროცესის ხარისხის უზრუნველყოფა; მოსწავლეთათვის შესაბამის საფეხურზე ზოგადი განათლების ხელშეწყობის მიზნით, ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების უზრუნველყოფა აუცილებელი ფინანსური რესურსებით, სასკოლო სახელმძღვანელოებით, სამუშაო რვეულებით; რიგი რაიონის სკოლის მოსწავლეების უფასო ტრანსპორტირებით; თავისუფალი გაკვეთილების დაინერგვა ყველა საჯარო სკოლაში; ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვისთვის განხორციელებული სხვადასხვა ხელშემწყობი ღონისძიებები. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი სკოლაში უახლესი ტექნოლოგიების გამოყენებით სასწავლო პროცესისადმი გაზრდილი ინტერესი და ამაღლებული განათლების ხარისხი; მოსწავლეებისათვის უზრუნველყოფილი მიმზიდველი, საინტერესო და ხალისიანი სასკოლო გარემო; კვალიფიციურ მასწავლებლებელთა გაზრდილი რაოდენობა, მათი უწყვეტი პროფესიული განვითარების გზით; უწყვეტი და უსაფრთხო ინტერნეტ კავშირით უზრუნველყოფილი ერთიან საგანმანათლებლო ქსელში ჩართული დაწესებულებები; ოკუპირებულ რეგიონებში გაზრდილი საგანმანათლებლო პროცესის ხარისხი; უზრუნველყოფილი ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებები აუცილებელი ფინანსური რესურსებით, სასკოლო სახელმძღვანელოებით, სამუშაო რვეულებით, რიგი რაიონის სკოლის მოსწავლეები უფასო ტრანსპორტირებით; 130 დანერგილი თავისუფალი გაკვეთილები ყველა საჯარო სკოლაში; ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვისთვის განხორციელებული სხვადასხვა ხელშემწყობი ღონისძიებები. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - დამტკიცებული საბაზო საფეხურის ეროვნული სასწავლო გეგმა; მომზადებული და შეთანხმებულია საშუალო საფეხურის ეროვნული სასწავლო გეგმის კონცეფცია, მომზადებულია საშუალო საფეხურის საგნობრივი სტანდარტების პირველადი ვერსიები; დაწყებულია გადამუშავებული ეროვნული სასწავლო გეგმის პილოტირება დაწყებით საფეხურზე; მიზნობრივი მაჩვენებელი - დამტკიცდებული საშუალო საფეხურის ეროვნული სასწავლო გეგმა; ჩატარებული ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის მონიტორინგი ქართულენოვან და არაქართულენოვან სკოლებში; განხორციელებული განახლებული ეროვნული სასწავლო გეგმის პილოტირება; ჩატარებულია გამოკითხვა განახლებული ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის პროცესებთან დაკავშირებით; მომზადებული ეროვნული სასწავლო გეგმის საგნობრივი სტანდარტების გზამკვლევები 2. საბაზისო მაჩვენებელი - მოსწავლეთათვის შესაბამის საფეხურზე ზოგადი განათლების ხელშწყობის მიზნით, განხორციელებულია ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების უზრუნველყოფა აუცილებელი ფინანსური რესურსებით, სასკოლო სახელმძღვანელოებით, სამუშაო რვეულებით; რიგი რაიონის სკოლის მოსწავლეების უფასო ტრანსპორტირებით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება 3. საბაზისო მაჩვენებელი - 2017 წლის მდგომარეობით სკოლაში დასაქმებულია 69% პრაქტიკოსი მასწავლებელია (46057), 26 % - უფროსი მასწავლებელი (17425), 0,3 % - წამყვანი მასწავლებელი (207). ეტაპობრივად მიმდინარეობს სამიზნე ჯგუფების ტრენინგების შემუშავება და განხორცილება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მასწავლებლობის საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემა წარმატებით ხორციელდება საქართველოს ყველა ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლაში; 2018-2021 წლებში მოსალოდნელია სკოლაში შეიცვალოს მოქმედი მასწავლებლბის გადანაწილება სტატუსების მიხედვით: 44 % პრაქტიკოსი მასწავლებელია , 53 % - უფროსი მასწავლებელი 1.9 % - წამყვანი მასწავლებელი და 1.1% - მენტორი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3-5%; შესაძლო რისკები - სამიზნე სკოლების ადგილობრივი მასწავლებლების დაბალი მოტივაცია ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსება (32 02 01) 131 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსებით უზრუნველყოფა საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, ზოგადი განათლების დაფინანსება ერთ მოსწავლეზე გათვლილი ფინანსური ნორმატივისა და მისი შესაბამისი სტანდარტული ვაუჩერით, ეროვნული სასწავლო გეგმით განსაზღვრული მოსწავლეთა რაოდენობის, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეთა რაოდენობის, მასწავლებელთა საათობრივი დატვირთვის, სქემით განსაზღვრული შესაბამისი სტატუსის მქონე მასწავლებლების დანამატის, ადმინისტრაციული, სკოლის მოვლაშენახვისა და სკოლის განვითარებისათვის საჭირო და სხვა ხარჯების გათვალისწინებით, რაც სკოლებს შესაძლებლობას აძლევს, სრულად შეასრულონ თავიანთი ფუნქცია-მოვალეობები. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების უზრუნველყოფა აუცილებელი დაფინანსებით; მოსწავლეთათვის ზოგადი განათლების მიღების უზრუნველყოფა დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხურზე. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - საჯარო სკოლების 100% უზრუნველყოფილია ვაუჩერული დაფინანსებით ეროვნული სასწავლო გეგმის სრული განხორციელებისათვის; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა (32 02 02) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ – მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სისტემაში დასაქმებულ პირთა, მათ შორის ზოგადი განათლების დაწესებულებაში დასაქმებული პირების (დირექტორებისა და მასწავლებლების), ასევე პროფესიული სასწავლებლების მასწავლებლების პროფესიული განვითარება და კვალიფიკაციის ხარისხის ამაღლება. ეროვნული სასწავლო გეგმით განსაზღვრული საგნების სწავლა-სწავლების თანამედროვე მიდგომების დანერგვის, ხელმისაწვდომობისა და გავრცელების ხელშეწყობა; სამიზნე ჯგუფების პროფესიული ცოდნისა და საქმიანობის განმსაზღვრელი პროფესიული სტანდარტების შემუშავება, საერთაშორისო სტანდარტებისადმი და მოთხოვნებისადმი გათანაბრება და დანერგვა, მასწავლებლის პროფესიის სტატუსის ამაღლება, მიმდინარე სიახლეების გავრცელება; 132 მასწავლებლის საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემის ეფექტიანი დანერგვის ხელშეწყობა შესაბამისი საკანონმდებლო რეგულაციების შემუშავებითა და ინტერვენციების განხორციელებით; პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი განხორციელებულია პროფესიული სტანდარტების სტანდარტის დანერგვის ხელშემწყობი ღონისძიებები; რევიზია, განახლებულია სტანდარტი და გატარებულია „მასწავლებლობის საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის“ სქემა წარმატებით ხორციელდება საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებში; არაქართულენოვანი სკოლების ადგილობრივმა მასწავლებლებმა გაიუმჯობესეს ქართული ენის ფლობის დონე და პროფესიული უნარ-ჩვევები, გაზრდილია არაქართულენოვანი სკოლების მოსწავლეთა აკადემიური მოსწრება ქართულ ენასა და ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებულ სხვა საგნებში, ნაწილობრივ შევსებულ იქნა არაქართულენოვანი სკოლების საკადრო დეფიციტი; ჩამოყალიბებულია და მოქმედებს მასწავლებელთა მომზადებისა და პროფესიული განვითარების სისტემა, რომლის ფარგლებში უზრუნველყოფილია პროფესიულ განათლებაში პედაგოგიური კადრების კვლევა, კომპეტენციის ამაღლების მუდმივი შესაძლებლობა და კარიერული წინსვლა; განხორციელდა მასწავლებელთა და სკოლის დირექტორთა პროფესიული განვითარების ხელშემწყობი ღონისძიებები, რომლის შედეგადაც სამიზნე ჯგუფი წარმატებით ასრულებს შეთავაზებულ პროფესიული განვითარების აქტივობებს. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - „მასწავლებლობის საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის“ სქემა ხორციელდება საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებში; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სამიზნე ჯგუფებისათვის პროგრამის სამოქმედო გეგმის შესაბამისი ღონისძიებების წარმატებით განხორციელება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3-5% 2. საბაზისო მაჩვენებელი - არაქართულენოვანი ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების ადგილობრივი მასწავლებლების პროფესიული განვითარების მიზნით კონსულტანტ-მასწავლებლებისა და დამხმარე მასწავლებლების მივლენება, სახელმწიფო ენის შემსწავლელი კურსების და ზოგადი პროფესიული უნარების ტრენინგის ჩატარება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - არაქართულენოვან ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების 90%-ში წარმოდგენილია ქართულის, როგორც მეორე ენის კონსულტანტ-მასწავლებელი და დამხმარე მასწავლებელი. ყოველწლიურად ამავე სკოლების ადგილობრივი მასწავლებლების 20% იუმჯობესებს კომპეტენციებს სახელმწიფო ენის და პროფესიული 133 უნარების მიმართულებით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3-5% 3. საბაზისო მაჩვენებელი - შემუშავებულია: 1. პროფესიული განათლების მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ერთიანი სისტემა, 2. ლიდერობის აკადემიის მეორე დონის 3-6 მოდულები და ლიდერობის აკადემიის მესამე დონის 1,2,3 მოდული, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ზოგადი უნარების კურსის მესამე მოდული და საგნობრივი მეთოდიკის მოდულები (24 საკონტაქტო საათი); მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროფესიული განათლების მასწავლებელთა მინიმუმ 50 % ჩართულია მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ერთიან სისტემაში. პროფესიული განვითარების საგნობრივი მეთოდიკის მოდული გაიარა პირველი ნაკადის 80%-მა; ლიდერობის აკადემიის მეორე და მესამე დონის ტრენინგები გაიარა საჯარო სკოლის დირექტორთა და ფასილიტატორთა 80%-მა. ბენეფიციართა მინიმუმ 80% აღწევს დასახულ სასწავლო შედეგებს; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20% უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა (32 02 03) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში მოსწავლეთა უსაფრთხო გარემოს შექმნა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; სისხლის სამართლის რეფორმის ფარგლებში ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში მოსწავლეთა ძალადობის, მათ მიერ ცივი და ცეცხლსასროლი იარაღების ტარების, ალკოჰოლური და ნარკოტიკული საშუალებების გავრცელების/გამოყენების პრევენცია და აღმოფხვრა; ყველა ბავშვისა და ახალგაზრდისათვის ზოგადი განათლებისა და განვითარების თანაბარი შესაძლებლობების, ჯანსაღი და უსაფრთხო სასწავლო გარემოს შექმნა; ქცევითი და ემოციური პრობლემების მქონე სკოლის მოსწავლეებისა და მათი ოჯახის წევრების კვალიფიციური ფსიქოსოციალური მომსახურებით უზრუნველყოფა; პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციის ხელშეწყობა, შემცირებული დარღვევებისა და გაცდენილი გაკვეთილების რაოდენობა; ზოგადი განათლების ხელშეწყობის მიზნით მოსწავლეთათვის უსაფრთხო და ჯანსაღი ფსიქო-სოციალური გარემოს 134 უზრუნველყოფა. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 460 საჯარო სკოლაში საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების დაცვას უზრუნველყოფს 1300 საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატური; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 475 საჯარო სკოლაში საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების დაცვის უზრუნველყოფა 1330 საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის მიერ; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1.5-3%; შესაძლო რისკები - კადრების გადინების მაღალი მაჩვენებელი 2. საბაზისო მაჩვენებელი - 7 ფსიქოლოგიური მომსახურების ცენტრი, რომელიც უზრუნველყოფს სკოლის 2300 - მდე მოსწავლის ფსიქო-სოციალური მომსახურების გაწევას; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ფსიქო-სოციალური პრობლემების მქონე მოსწავლეთა გამოვლენა და მათი უზრუნველყოფა ფსიქოლოგიური მომსახურებით; განხორცილედება; ფსიქოლოგიური მომსახურების გაფართოება ახალციხესა და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტებში; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1.5-3%; შესაძლო რისკები - ნაკლები მიმართვიანობა წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება (32 02 04) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს აპარატი; სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი; საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს აპარატი პროექტის აღწერა და მიზანი მოსწავლეთა ინტელექტუალური განვითარების, ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული საგნების სწავლებისა და თანაბრად კონკურენტულ გარემოში ახალგაზრდების შესაძლებლობების რეალიზების ხელშეწყობისა და საერთაშორისო დონეზე მათი წარმოჩენის მიზნით, სხვადასხვა ეროვნული და საერთაშორისო ოლიმპიადების ორგანიზება; კოლებისათვის სხვადასხვა თემატური და კალენდარული დღისადმი მიძღვნილი კონკურსების გამოცხადება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი X-XII კლასის 95 000 - მდე მოტივირებული მოსწავლე, მიიღოს მონაწილეობა ეროვნულ სასწავლო ოლიმპიადებში და გაიღრმავოს ცოდნა ესგ-ით გათვალისწინებულ კონკრეტულ საგნებში; სასწავლო ოლიმპიადების შედეგად, საგნების მიხედვით, გამოვლენილია მოსწავლეთა საუკეთესო ათეულები; 135 გამოვლენილია საერთაშორისო ოლიმპიადებში მონაწილე ნაკრები გუნდების კანდიდატები; გაზრდილია ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებით მოსწავლეების დაინტერესება; მოსწავლეებს შექმნილი აქვთ პირობები წარმოაჩინონ და განივითარონ კვლევის, გუნდური მუშაობის, კრეატიული აზროვნების, ექსპერიმენტული სამუშაოების ჩატარების, საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენების და შემოქმედებითი უნარები; საქართველო 80-ზე მეტ ქვეყანასთან ერთად ჩართულია ერთობლივ საგანმანათლებლო ღონისძიებაში; ქართველ მოსწავლეებს და მათ ხელმძღვანელებს შესაძლებლობა აქვთ დაამყარონ კონტაქტი უცხოელ თანატოლებთან და კოლეგებთან; წარჩინებული მოსწავლეები დაჯილდოებულნი არიან ოქროსა და ვერცხლის მედლებით. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ოლიმპიადაზე დარეგისტრირებულ მოსწავლეთა 100% უზრუნველყოფილია შესაბამისი სერვისით, საგნობრივ ოლიმპიადებში გამოვლინდა 124 გამარჯვებული მოსწავლე; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ოლიმპიადაზე დარეგისტრირებულ და გამოცდაზე გამოცხადებულ მოსწავლეთა სრულად უზრუნველყოფა შესაბამისი სერვისით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - გამოცდაზე დარეგისტრირებულთა და გამოცდაზე გამოცხადებულ პირთა სხვაობა 2. საბაზისო მაჩვენებელი - ნფორმატიკის ტურნირში 3 ასაკობრივ ჯგუფში გამოვლენილია 12 გამარჯვებული მოსწავლე, გუნდურ კონკურსებში თითოეულ საგანში გამოვლენილია 3-3 გამარჯვებული გუნდი (36 მოსწავლე); მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზო მაჩვენებლის შენარჩუნება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5% 3. საბაზისო მაჩვენებელი - წარჩინებული მოსწავლეები დაჯილდოებულნი არიან ოქროსა და ვერცხლის მედლებით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენაჩუნება 4. საბაზისო მაჩვენებელი - საერთაშორისო ოლიმპიადებში მოპოვებულ იქნა 5 მედალი; დაკომპლექტებულია საერთაშორისო სასწავლო ოლიმპიადაში მონაწილე საქართველოს ნაკრები გუნდები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენაჩუნება; 136 ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - ნაკრები გუნდების წვრთნის არასაკმარისი ხანგრძლივობა განსაკუთრებით ნიჭიერ მოსწავლეთა საგანმანათლებლო და საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა (32 02 05) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს აპარატი პროექტის აღწერა და მიზანი განსაკუთრებით ნიჭიერ მოსწავლეთა უზრუნველყოფა სრული სახელმწიფო სადღეღამისო ან დღის მომსახურებით, სადაც ინდივიდუალური საჭიროებების, ასაკისა და შესაძლებლობების გათვალისწინებით განხორცილდება სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბენეფიციართა განვითარებაზე ზრუნვა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი განსაკუთრებით ნიჭიერი მოსწავლეები უზრუნველყოფილია შესაბამის საფეხურზე ზოგადი განათლების მიწოდებით; ინდივიდუალური საჭიროებების, ასაკისა და შესაძლებლობების გათვალისწინებით ბენეფიციართა განათლებაზე და განვითარებაზე ზრუნვა; შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - სკოლა პანსიონის მომსახურებით უზრუნველყოფილი იყო 100 მოსწავლე; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის 110 მოსწავლემდე გაზრდა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5% მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა (32 02 06) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი საჯარო სკოლის ყველა კლასის მოსწავლეებისათვის, კერძო სკოლის სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანებით განსაზღვრული სხვა კატეგორიების მოსწავლეების სასკოლო სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა; პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი უფასო/ხელმისაწვდომი ზოგადი განათლების მიღება საქართველოს ყველა საჯარო სკოლის მოსწავლისათვის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანებით განსაზღვრული სხვა კატეგორიების მოსწავლეების, ასევე კერძო სკოლის იმ მოსწავლეთათვის, რომლებიც არიან სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისა და 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული მეომრების შვილები. 137 შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი პროგრამის ბენეფიციართა 100% სახელმძღვანელოებით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება უზრუნველყოფილ იქნა/იქნება სასკოლო დავისვენოთ და ვისწავლოთ ერთად (32 02 07) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო აქტიური დასვენებისა და განათლების პროცესის შერწყმით მოსწავლეთა სოციალური და საგნობრივი კომპეტენციების განვითარების ხელშეწყობა; საზაფხულო სკოლებში მოსწავლეთა უზრუნველყოფა შეჯერებული პროგრამებითა და დღის მეორე ნახევრის აქტივობებით. დასვენება არასასკოლო, არაფორმალურ გარემოში. თანატოლებთან ურთიერთობა და სხვადასხვა მიმართულებთ მეტი ინფორმაციის მიღება; საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების, ზუსტი და საბუნებისმეტყველო საგნების სწავლის მიმართ მოსწავლეთა მოტივაციის ამაღლება; კულტურათა შორის დიალოგისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის ხელშეწყობა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი მოსწავლეებიი მიერ გავლილი აკადემიური/არააკადემიური პროგრამების მოკლე კურსის შედეგად შეძენილი უნარები და გამოცდილება, რასაც გაუზიარებენ თავიანთ თანატოლებს სკოლებში დაბრუნების შემდეგ. კულტურათა შორის დიალოგის განვითარება, მოსწავლეების ინტერესების ზრდა სოციალურ, პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები და აქტიური ჩართვა ქვეყნის 1. საბაზისო მაჩვენებელი - საზაფხულო სკოლებში მომსახურეობის სერვისით უზრუნველყოფილ იქნება არანკალებ 9 000მდე მოსწავლე; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საზაფხულო სკოლებში მომსახურეობის სერვისით უზრუნველყოფილ იქნება 30 000-მდე მოსწავლე; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 8%; 138 შესაძლო რისკები - მოსწავლეების და მათი მშობლების/მეურვეებისგან მიღებული თანხმობის მიუხედავად, მოსწავლის საკუთარი მიზეზით (სამინისტროსთვის წინასწარი შეტყობინების გარეშე) გამოუცხადებლობა საზაფხულო სკოლაში ოკუპირებული რეგიონების პედაგოგებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარება (32 02 08) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო გალის რაიონისა და 2008 წლის აგვისტოს მოვლენებამდე ახალგორის რაიონის ფუნქციონირებადი სკოლების პედაგოგებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარებით უზრუნველყოფა. ოკუპირებული რეგიონების პედაგოგებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარება. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - პროგრამის ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილ იქნა ფინანსური დახმარებით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება ბრალდებული და მსჯავრდებული პირებისათვის ზოგადი განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა (32 02 09) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი სისხლის სამართლის რეფორის ფარგლებში ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული საგნების სწავლების და განათლების უწყვეტობის უზრუნველყოფის გზით პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში მყოფი ბრალდებული/მსჯავრდებული მოსწავლეების საზოგადოებაში რეინტეგრაციის ხელშეწყობა; პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი სისხლის სამართლის რეფორმის ფარგლებში პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში მყოფი ბრალდებული/მსჯავრდებული მოსწავლეებისათვის ხელმისაწვდომია ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული სასწავლო პროგრამების შესწავლა და სხვადასხვა აღმზრდელობითი საქმიანობებში ჩართულობა. ბრალდებული/მსჯავრდებული მოსწავლეებისთვის უზრუნველყოფილია ზოგადი განათლების ცალკეული კლასის/კლასების/სემესტრის, ასევე ცალკეულ კლასში/სემესტრში შემავალი საგნის/საგნების ზოგადსაგანმანათლებლო სასწავლო პროგრამა/პროგრამების ექსტერნატის ფორმით დაძლევის, ასევე სკოლის გამოსაშვებ და ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მონაწილეობა. 139 ბრალდებული/მსჯავრდებული მოსწავლეებისათვის უზრუნველყოფილია უწყვეტი ზოგადი განათლების მიღების შესაძლებლობა. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში მყოფი არასრულწლოვანი ბრალდებული/მსჯავრდებული მოსწავლეების 100% უზრუნველყოფილია უწყვეტი ზოგადი განათლების მიღების შესაძლებლობით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - ბენეფიციართა არარსებობა ეროვნული სასწავლო გეგმების დანერგვა და მონიტორინგი (32 02 10) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ზოგადი განათლების ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობა საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკისა და ადგილობრივი გამოწვევების გათვალისწინებით ეროვნული სასწავლო გეგმის რევიზია, განვითარება და ამ პროცესებთან დაკავშირებული სხვა მხარდამჭერი აქტივობების განხორციელება.; ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის მონიტორინგის ხელშეწყობა; ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის მხარდაჭერა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი • გადამუშავებული ეროვნული სასწავლო გეგმა, საგნობრივი სტანდარტები და პროგრამები; ჩატარებული მონიტორინგი, მიღებული შედეგების ანალიზი, მომზადებული რეკომენდაციები; ჩატარებულია გადამუშავებული ეროვნული სასწავლო გეგმის პილოტირება დაწყებით, საბაზო და საშუალო საფეხურებზე; შემუშავებულია ეროვნული სასწავლო გეგმის საგნობრივი გზამკვლევები დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხურებისთვის. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. 140 საბაზისო მაჩვენებელი - დამტკიცებულია დაწყებითი და საბაზო საფეხურების ეროვნული სასწავლო გეგმა; მომზადებული და შეთანხმებულია საშუალო საფეხურის ეროვნული სასწავლო გეგმის კონცეფცია, მომზადებულია საშუალო საფეხურის საგნობრივი სტანდარტების პირველადი ვერსიები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - დამტკიცებულია საშუალო საფეხურის ეროვნული სასწავლო გეგმა 2. საბაზისო მაჩვენებელი - ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის პილოტირება განხორციელებულია დაწყებით საფეხურზე. გაანალიზებულია მიღებული მონაცემები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მომზადებულია მასწავლებლის, დირექტორის კითხვარები დაწყებითი საფეხურის ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის პროცესებთან დაკავშირებით. განხორციელებულია გადამუშავებული ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის პილოტირება საბაზო საფეხურზე. მომზადებულია დაწყებითი საფეხურის საგნობრივი სტანდარტების გზამკვლევები საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა (32 02 11) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი დასახლებულ პუნქტებში (სოფელი, დაბა) სადაც არ ფუნქციონირებს სკოლები და მანძილი სოფლებს შორის შესამჩნევია მოსწავლეთა ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი გაზრდილია ზოგადი განათლების ხელმისაწვდომობის ხარისხი რეგიონში მცხოვრები, განსაკუთრებით რთული გეოგრაფიული მდებარეობისა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე საჯარო სკოლის დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხურის მოსწავლეებისათვის; გაზარდილია ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში მოსწავლეთა დასწრების მაჩვენებელი. მინიმუმამდეა დაყვანილი გაკვეთილებზე დაგვიანების ფაქტები; უზრუნველყოფილია რთული გეოგრაფიული და კლიმატური პირობების მქონე დასახლებების მოსწავლეთა სკოლამდე უსაფრთხო გადაადგილება. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირების პროგრამაში ჩართულია საქართველოს 1188 საჯარო სკოლის 66 070 მოსწავლე; მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროგრამის ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილია ტრანსპორტით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1%; 141 შესაძლო რისკები - მეტეოროლოგიური პირობები და უამინდობა; შიდა საგზაო ინფრასტრუქტურა; კონტრაქტორის მიერ შეუსრულებელი მომსახურება სკოლების საგრანტო დაფინანსება (32 02 12) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი მოსწავლეებისთვის საინტერესო და სახალისო სასწავლო გარემოს შექმნა და სკოლების გაძლიერება; თავისუფალი გაკვეთილების ჩატარების ხელშეწყობა სპორტის, წიგნიერების, კულტურა/ხელოვნება და ინტელექტუალურ-შემეცნებითი მიმართულებით, რომელიც გულისხმობს მოსწავლის ინტერესებზე მორგებულ კლასგარეშე/არაფორმალური აქტივობების ციკლს, რომლის შინაარსი და სწავლების მეთოდოლოგია განსხვავდება საგაკვეთილო პროცესისგან, არ ითვალისწინებს საშინაო დავალებების მომზადებას, მოსწავლის შეფასებას და არ აქვს საგაკვეთილო სახე; პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი საჯარო სკოლებში დანერგილია დამატებითი კლასგარეშე აქტივობები; გააქტიურებულია სასკოლო ცხოვრება; შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - პროგრამის ფარგლებში ჩართული 43,000 მოსწავლე იღებს დამატებით საგანმანათლებლო სერვისს და რესურსს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროგრამის ფარგლებში ჩართული მოსწავლეების რაოდენობა გაიზრდება საშუალოდ 20 000ით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - საჯარო სკოლებში კადრების შესაბამისი კომპეტენციის ნაკლებობა; სამინისტროში შემოსული არაეფექტური და/ან არამიზნობრივი პროექტები ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (32 02 13) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი; საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსწავლეებისათვის საქართველოს კანონმდებლობით 142 გათვალისწინებული სრული ზოგადი განათლების მიღების შესაძლებლობის გაზრდა, ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე მათი კონკურენტუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა; სასწავლო წლისთვის საკლასო ჟურნალით ყველა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების უზრუნველყოფა; აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მცხოვრები ეთნიკურ ქართველებისთვის ქართული ენობრივკულტურული იდენტობისა და ისტორიულ სამშობლოსთან კავშირების შენარჩუნება, აგრეთვე ქართული ენის შესწავლის ხელშეწყობა; საქართველოში თავშესაფრის მაძიებელთა და ლტოლვილის ან ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთათვის ქართული ენის სწავლება ზოგადი განათლების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით; საქართველოს ეროვნული ინტელექტ-ჩემპიონატის ხელშეწყობა; პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ზოგადი განათლების მიღებით უზრუნველყოფილნი არიან თავშესაფრის მაძიებელთა და ლტოლვილის ან ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე და საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტის დროებითი განთავსების ცენტრში მოთავსებული არასრულწლოვნები; თანაბარი პირობების მქონე შეჯიბრში მონაწილეობით მოსწავლეებში გაიზრდება მოტივაციის დონე და საკუთარი თავის/სკოლის და ქალაქისა თუ სოფლის წარმოჩენის სურვილი; გაზრდილია გალის რაიონში სკოლების დამამთავრებელი კლასების მოსწავლეთა კონკურენტუნარიანობა ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე. მოხდება საჯარო და საჭიროებისამებრ კერძო სკოლების უზრუნველყოფა სასკოლო ჟურნალებით. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - თავშესაფრის მაძიებელთა და ლტოლვილის სტატუსის ან ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე 70 პირი უზრუნველყოფილ იქნა ზოგადი განათლების მიღების შესაძლებლობით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზო მაჩვენებლის შენარჩუნება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - ბენეფიციართა არარსებობა 2. საბაზისო მაჩვენებელი - განხორციელებულია ეროვნულ ინტელექტ-ჩემპიონატი საქართველოს ყველა საჯარო და კერძო სკოლისათვის. სულ ეროვნულ ინტელექტ-ჩემპიონატში ჩართულია 40 000-მდე მოსწავლე; 143 მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზო მაჩვენებლის შენარჩუნება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - მოსწავლეთა ნაკლები ჩართულობა 3. საბაზისო მაჩვენებელი - გალის რაიონის 46 პედაგოგი გადაამზადდა, რომლებმაც 400-მდე აბიტურიენტი მოამზადეს ეროვნული გამოცდებისთვის; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზო მაჩვენებლის შენარჩუნება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - შეფერხება საზღვრის გადაკვეთასთან დაკავშირებით 4. საბაზისო მაჩვენებელი - 2017-2018 სასწავლო წლისთვის 2 085 - მდე საჯარო სკოლა და საჭიროებისამებრ, კერძო სკოლა უზრუნველყოფილია 38 100 სასკოლო ჟურნალით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზო მაჩვენებლის შენარჩუნება ელექტრონული სწავლება (e Learning) (32 02 14) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი კონკურსების ჩატარების გზით ელექტრონული საგანმანათლებლო რესურსების შერჩევა; ელექტრონული სწავლების ხელშეწყობა; საზღვარგარეთ მცხოვრებ ქართველ ბავშვებში ქართული ენისა და კულტურის პოპულარიზაცია, საქართველოსთან დაახლოების ხელშეწყობა; დიასპორის წარმომადგენლებისათვის დისტანციური სწავლების ხელშეწყობა პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი სწავლა-სწავლების პროცესში გაძლიერდება თანამედროვე ტექნოლოგიების, აგრეთვე დისტანციური სწავლების როლი; მნიშვნელოვნად გაიზრდება სკოლების საინფორმაციო-ტექნოლოგიური შესაძლებლობები. მომზადდება მრავალფეროვანი ელექტრონული რესურსები დამხმარე სასწავლო მასალისა და განმავითარებელი თამაშების სახით, შეიქმნება ელექტრონული სწავლების პლატფორმა, რომლის საშუალებითაც დიასპორის წარმომადგენლებისათვის დაინერგება დისტანციური სწავლების გაკვეთილები ქართულ ენაში, საქართველოს გეოგრაფიასა და ისტორიაში. შუალედური შედეგის 144 შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - საპილოტე რეჟიმის ფარგლებში, დიდ ბრიტანეთში მცხოვრებ მოსწავლეებს უკვე ჩაუტარდათ 15 გაკვეთილი. გამოითქვა კმაყოფილება დისტანციური სწავლების სინქრონული მეთოდისა და შერჩეული პედაგოგიური მიდგომების, ვირტუალური სასწავლო მასალების მიმართ; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ელექტრონული საგანმანათლებლო რესურსების ხელმისაწვდომობა; პროგრამაში ჩართული ქვეყნების გაზრდილი რაოდენობა უმაღლესი განათლება (32 04) პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს აპარატი; სსიპ – შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების კურსდამთავრებულთათვის სკოლის გამოსაშვები გამოცდების ჩატარების ხელშეწყობა, ერთიანი ეროვნული, საერთო სამაგისტრო და მასწავლებლის გამოცდების ჩატარება; უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ერთიანი ეროვნული გამოცდების და საერთო სამაგისტრო გამოცდების შედეგად ჩარიცხულ საქართველოსა და უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა სახელმწიფო სასწავლო გრანტითა და სასწავლო სამაგისტრო გრანტით დაფინანსების უზრუნველყოფა; წარჩინებული სტუდენტების სტიპენდიით უზრუნველყოფა; უცხო ქვეყნის მოქალაქეთათვის სწავლების ხელშეწყობით საერთაშორისო კავშირების განმტკიცება, განათლების სფეროში თანამშრომლობის ხელშეწყობა; უცხოელი სტუდენტების საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში „ვისწავლოთ საქართველოში“ განხორციელება; მოზიდვის მიზნით მასშტაბური ქვეყნის საჯარო და საზოგადოებრივი სექტორის გაძლიერება მაღალკვლიფიციური საერთაშორისო პროგრამებსა და კურსებზე მომზადების, კვალიფიკაციის ამაღლების გზით; კადრებით, პროექტის - სხვადასხვა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინტელექტუალური და მატერიალური პოტენციალის ინტეგრაციის ხელშეწყობა; პროექტის მოსალოდნელი ჩატარებულიაზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების კურსდამთავრებულთათვის სკოლის გამოსაშვები 145 საბოლოო შედეგი გამოცდები, ერთიანი ეროვნული, საერთო სამაგისტრო და მასწავლებლის გამოცდები; განვითარდება გამოცდების სისტემა. გამოცდების ჩატარების პროცესში გაიზრდება თანამედროვე ტექნოლოგიების როლი. უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კურსდამთავრებულთა განათლებისა და მომზადების მაღალი დონე; უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სწავლის საგრანტო და პროგრამული დაფინანსების სისტემების შემდგომი სრულყოფა; განსაკუთრებით ნიჭიერი სტუდენტების ხელშეწყობა; უმაღლესი განათლების ხარისხის ეტაპობრივი განვითარება. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - სკოლის გამოსაშვები, ერთიანი ეროვნული, საერთო სამაგისტრო, პროფესიული და მასწავლებელთა საგნის გამოცდის მომზადებისა და ჩატარების ხარისხის საერთაშორისო სტანდარტებთან მიახლოება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სკოლის გამოსაშვები, ერთიანი ეროვნული, საერთო სამაგისტრო, პროფესიული და მასწავლებელთა საგნის გამოცდების მომზადებისა და ჩატარების ხარისხის გათანაბრება საერთაშორისო სტანდარტებთან; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - მინიმალური ცდომილების ალბათობა, ვინაიდან დაგროვებულია სისტემების შემუშავების გამოცდილება და სისტემების განვითარების პროცესში ჩართულნი არიან კვალიფიციური სპეციალისტები 2. საბაზისო მაჩვენებელი - უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ბაკალავრიატის ან/და დიპლომირებული მედიკოსის/სტომატოლოგის აკრედიტებული საგანმანათლებლო პროგრამების პროგრამული მიმართულების/მიმართულებების ფარგლებში 12 500 - მდე სტუდენტის დაფინანსებით უზრუნველყოფა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3%; შესაძლო რისკები - სტუდენტთა სტატუსების ცვლილება გამოცდების ორგანიზება (32 04 01) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სსიპ – შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი 146 პროექტის აღწერა და მიზანი ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების კურსდამთავრებულთათვის სკოლის გამოსაშვები და ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩატარების ხელშეწყობა, საერთო სამაგისტრო გამოცდებისა და მასწავლებლის გამოცდების ჩატარება; სტუდენტთა საგრანტო კონკურსის ჩატარება, რომელიც გულისხმობს გრანტის ნაწილობრივი ოდენობის მფლობელ სტუდენტისათვის, საგრანტო კონკურსის შედეგად მეტი ოდენობის გრანტის მოპოვების ხელშეწყობას; საერთაშორისო კვლევების (შეფასებების) განხორციელების უზრუნველყოფა; მოსწავლეთა და სტუდენტთა საერთაშორისო შეფასების უზრუნველყოფა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების კურსდამთავრებულთათვის სკოლის გამოსაშვები გამოცდების ჩატარება; ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების კურსდამთავრებულთათვის ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩატარება; საერთო სამაგისტრო გამოცდების ჩატარება; პროფესიული ტესტირების ჩატარება; მასწავლებლის საგნის გამოცდების ჩატარება; საერთაშორისო კვლევების (შეფასებების) განხორციელების უზრუნველყოფა; სტუდენტთა საგრანტო კონკურსი; შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - სხადასხვა გამოცდებზე დარეგისტრირებული აპლიკანტების რაოდენობა, გამოცდებზე გამოცხადებული აპლიკანტების რაოდენობა, რომელიც უზრუნველყოფილ იქნა საგამოცდო სერვისით, აპლიკანტების რაოდენობა, რომლებმაც გადალახეს მინიმალური ზღვარი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - გამოცდაზე დარეგისტრირებული და გამოცდაზე გამოცხადებულ აპლიკანტთა სრული დაფარვა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - მინიმალური ცდომილების ალბათობა, ვინაიდან დაგროვებულია სისტემების შემუშავების გამოცდილება და სისტემების განვითარების პროცესში ჩართულნი არიან კვალიფიციური სპეციალისტები; შესაძლო რისკები - გამოცდაზე დარეგისტრირებულთა და გამოცდაზე გამოცხადებულ პირთა სხვაობა 147 სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტები და ახალგაზრდების წახალისება (32 04 02) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო აპარატი პიროვნების ინტერესებისა და შესაძლებლობების შესატყვისი უმაღლესი განათლების მიღების, კვალიფიკაციის ამაღლებისა და გადამზადების მოთხოვნილებათა დაკმაყოფილება; სტუდენტთა სასწავლო პროცესებში აქტიურად ჩართულობის ხელშეწყობა და წახალისება; უცხო ქვეყნის მოქალაქეთათვის სწავლების ხელშეწყობით საერთაშორისო კავშირების განმტკიცება, განათლების სფეროში თანამშრომლობის ხელშეწყობა; მასწავლებლობის მსურველთა პროფესიული მოღვაწეობისათვის მომზადება; ახალგაზრდების ხელშეწყობა განათლების მიმართულებით სწავლის გასაგრძელებლად. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი სახელმწიფო სასწავლო გრანტით უზრუნველყოფა; სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტით უზრუნველყოფა; წარჩინებული სტუდენტების სტიპენდიით უზრუნველყოფა; უცხო ქვეყნის მოქალაქეების სწავლების ხელშეწყობა, რომლებიც საერთაშორისო შეთანხმებებით, ხელშეკრულებებით, პროგრამებით, აგრეთვე, მემორანდუმებით ნაკისრი ვალდებულებების ფარგლებში ისწავლიან/სწავლობენ საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში აკრედიტებულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე; გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში დაზარალებული სტუდენტების სწავლის დაფინანსებით უზრუნველყოფა; უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხული სტუდენტების დაფინანსება, რომლებმაც საკუთარი სურვილით აიღეს სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გავლის ვალდებულება; საქართველოს, როგორც მაღალი ხარისხის განათლების, უსაფრთხო და კომფორტული საგანმანათლებლო ცენტრის იმიჯის ფორმირება; ქართველი სტუდენტების განათლების ხარისხის ამაღლება კონკურენტული გარემოს ფორმირების ფონზე; 148 უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში უცხოენოვანი საერთაშორისო საგანმანათლებლო პროგრამების ხელშეწყობა. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - სახელმწიფო სასწავლო გრანტებით უზრუნველყოფილია 29 780-ზე მეტი, სოციალური პროგრამების ფარგლებში - 4 900-ზე მეტი, პრიორიტეტულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხული 15 600 -მდე სტუდენტი და ეროვნული გამოცდების შედეგად ჩარიცხული 100-ზე მეტი უცხოელი სტუდენტი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 30%; შესაძლო რისკები - სტუდენტის სტატუსის შეჩერება; სოციალური პროგრამით განსაზღვრული კატეგორიის სტუდენტების არასაკმარისი რაოდენობა 2. საბაზისო მაჩვენებელი - - სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტებით უზრუნველყოფილია 1 650-ზე მეტი, სოციალური პროგრამების ფარგლებში - 125-ზე მეტი, ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგად ჩარიცხული 18 უცხოელი სტუდენტი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის 20%-ით გაზრდილი მაჩვენებელი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - სტუდენტის სტატუსის შეჩერება, განსაზღვრული კატეგორიის სტუდენტთა და უცხოელ სტუდენტთა არასაკმარისი რაოდენობა 3. საბაზისო მაჩვენებელი - სახელმწიფო სტიპენდიებით უზრუნველყოფილია 2700 სტუდენტი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სტუდენტთა საერთო რაოდენობის შემცირება ან გაზრდა 4. საბაზისო მაჩვენებელი - დაფინანსდა 276 პირი, რომელიც ჩაირიცხა მასწავლებლის მომზადების ერთწლიან საგანმანათლებლო პროგრამაზე; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა მაქსიმუმ 70%-ით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 30%; შესაძლო რისკები - მასწავლებლის პროფესიაში შესვლის მსურველთა ნაკლებობა 5. საბაზისო მაჩვენებელი - - საქართველოში უცხო ქვეყნის მოქალაქეთათვის სწავლების ხელშეწყობის მიზნით 2017 წლის 149 განმავლობაში განხორციელდა 30-მდე ახალი სტუდენტის მიღება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა რაოდენობის ზრდა 20 ერთეულით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 30%; შესაძლო რისკები - შესაძლოა არ იყოს დაინტერესება უცხო ქვეყნებიდან, დაინტერესების შემთხვევაში, ვერ მოხდეს ჩარიცხვისთვის საჭირო საბუთების დროულად მოწოდება, შესაძლოა არ/ვერ ჩამოვიდეს სტუდენტი, შესაძლოა კვოტა დაკორექტირდეს აღმასრულებელი ხელისუფლების შესაბამის უწყებასთან შეთანხმებით უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა (32 04 03) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო საქართველოს სახელმწიფო ენის განვითარებისა და პოპულარიზაციის ხელშეწყობის პროგრამების (მათ შორის ლექსიკოგრაფიული პროგრამების) შემუშავება, მათი განხორციელება და შესრულების კონტროლი; ქართულის, როგორც უცხო ენის, ვებგვერდის www.geofl.ge ახალი სასწავლო-მეთოდური მასალით მუდმივად შევსება და განახლება; ორენოვანი აკადემიური ლექსიკოგრაფიის განვითარების ხელშეწყობა; უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა; ავტორიზებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სტუდენტებისთვის სტუდენტის პირადობის (ბინადრობის) მოწმობის საფუძველზე რიგი საწარმოების/ორგანიზაციების მიერ პირადი მოხმარების საქონელსა და მომსახურეობის გაწევაზე ფასდაკლების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი დასრულებული სასწავლო მასალები განთავსდება ვებგვერდზე geofl.ge, რათა ისინი ხელმისაწვდომი გახდეს ქართული ენის ყველა უცხოელი შემსწავლელისთვის; მოხდება ქართული ენისა და კულტურის პოპულარიზაცია საზღვარგარეთ; გაიზრდება ქართული ენის შესწავლის მოტივაცია და შესაბამისად, ქართული ენის შემსწავლელთა რაოდენობა; ყველა ავტორიზებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სტუდენტისთვის ხელმისაწვდომი იქნება დამატებითი სოციალური შეღავათები. 150 შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - დასრულებულია და ვებგვერდზე განსათავსებულია იქნება მომზადებული შემდეგი სასწავლო მასალები: ქართული ენის განმარტებით-თარგმნით-აუდიო სასწავლო ელექტრონული ლექსიკონი B1.1დონე (2000 სიტყვა); ქართულის, როგორც უცხო ენის, შეფასების სისტემა (შესაბამისობაში საერთოევროპულ კრიტერიუმებთან); ინტერაქტიული სავარჯიშოები ენის ფლობის A2 დონისთვის; მასწავლებლის წიგნი ენის ფლობის A2 დონისთვის; კულტუროლოგიური და ქვეყანათმცოდნეობითი ხასიათის საკითხავი ლიტერატურა ენის ფლობის მაღალი დონისათვის სავარჯიშოების კრებული ენის ფლობის უნარების მიხედვით C1 დონისათვის; პროგრამის საინფორმაციო მასალა ითარგმნება ინგლისურად. შეიქმნება საინფორმაციო სასაჩუქრე მასალა ქართული ენის შესახებ და გადაეცემა საგარეო საქმეთა სამინისტროს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - გაგრძელდება მუშაობა და სრულყოფა ქართული ენის განმარტებით-თარგმნით-აუდიო სასწავლო ელექტრონული ლექსიკონის B1.2დონე (2 000 სიტყვა); მომზადდება საკითხავი მასალა (ისტორიული ნარკვევები). მოხდება ვებგვერდის ინგლისურად თარგმნა. შეიქმნება სახელმძღვანელო-ელემენტარული გრამატიკა შემსწავლელებისთვის. შეიქმნება საინფორმაციო სასაჩუქრე მასალა ქართული ენის შესახებ და გადაეცემა საგარეო საქმეთა სამინისტროს. ჩატარდება კულტურულ-შემეცნებითი ღონისძიება დუზჯეს უნივერსიტეტის ქართული ენის ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის. დაიწყება უცხოელი შემსწავლელებისათვის ქართული ენის თვითმასწავლებლის (A1დონე) შექმნა 2. საბაზისო მაჩვენებელი - ავტორიზებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების 130 000-მდე სტუდენტს ჰქონდა შესაძლებლობა ესარგებლა პროგრამაში ჩართული კომპანიების ფასდაკლებებით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სტუდენტთა საერთო რაოდენობის შემცირება ან გაზრდა საზღვარგარეთ განათლების მიღების ხელშეწყობა ქვეპროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი (32 04 04) სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრი უცხო ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად აღიარებულ, უცხო ქვეყნის სხვადასხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სამაგისტრო და სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამებზე განათლების მიღების ხელშეწყობა; ქვეყნის საჯარო და საზოგადოებრივი სექტორის გაძლიერება მაღალკვლიფიციური საერთაშორისო პროგრამებსა და კურსებზე მომზადების, კვალიფიკაციის ამაღლების გზით; კადრებით, სხვადასხვა 151 საქართველოს ხელშწყობა; ახალგაზრდობის საერთაშორისო აკადემიურ და ახალგაზრდულ პროგრამებში მონაწილეობის უმაღლესი განათლების სამივე საფეხურზე ხარისხის მიღების ხელშეწყობა, საერთაშორისო ხელშეკრულების ფარგლებში. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი უცხო ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად აღიარებულ, პრიორიტეტულ უცხო ქვეყნის სხვადასხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სამაგისტრო და სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამებზე დაფინანსებული პირების რაოდენობის ზრდა; საზღვარგარეთ მიღებული ცოდნის სახელმწიფოში რეალიზაცია და მაღალკვალიფიციური საკადრო რესურსების ზრდა. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - საერთაშორისო საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამებზე 200-მდე დაფინანსებული კონკურსანტი. „სასტიპენდიო პროგრამა უნგრეთი“ ფარგლებში დაფინანსებულია 50 ქართველი სტუდენტი, „მცირე საგრანტო“ პროგრამის ფარგლებში დაფინასებულია 10 საგრანტო პროექტი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - არსებული მაჩვენებლის შენარჩუნება; შესაბამისი საფეხურის აკადემიური პროგრამებისა და მიმართულებების დიპლომის რაოდენობა, დასაქმებულთა რაოდენობა შესაბამის სფეროში/დაწესებულებაში ან/და საუნივერსიტეტო სივრცეში; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5-10%; შესაძლო რისკები - კონკურსანტთა დაბალი აქტივობა; დაბალი კონკურენტული გარემო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა (32 04 05) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები; საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს აპარატი პროექტის აღწერა და მიზანი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ტექნიკური მხარდაჭერა; უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მართვის სისტემის ხელსწყობა; პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი სტუდენტზე ორიენტირებულ სასწავლო გარემოში პედაგოგიური ინოვაციების განვითარება; სწავლების ყველა დონეზე სწავლას, სწავლებასა და კვლევას შორის მჭიდრო კავშირი; 152 უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში საქმისწარმოებისა და სხვა ადმინისტრაციული ხასიათის საქმიანობის გაუმჯობესება. აკადემიური პერსონალის სწავლების კომპეტენციების გაუმჯობესება; საერთაშორისო საგანმანათლებლო სივრცეში ინტეგრაცია და მათ მიმართ ნდობის ამაღლება. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები ბენეფიციარი 1. მიზნობრივი მაჩვენებელი - უმაღლესი განათლების საგანმანათლებლო დაწესებულების/დაწესებულებების რეკომენდაციები და სამოქმედო გეგმა უმაღლესი ხარისხის მართვის საგანმანათლებლო დაწესებულებების განვითარების ხელშეწყობა; 2. უმაღლესი გაუმჯობესების მიზნით შემუშავებული ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს - მეორე პროექტი (32 08) პროექტის აღწერა და მიზანი საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის განვითარება და თანამედროვე საბუნებისმეტყველო ლაბორატორიებით აღჭურვა; საჯარო სკოლების საბუნებისმეტყველო, მათემატიკის და ინგლისური ენის საგნების პედაგოგების, ყველა საჯარო სკოლის დირექტორისა და პროფესიული განვითარების ფასილიტატორის ინტენსიური გადამზადება; ეროვნული და საერთაშორისო შეფასებების ხელშეწყობა კვლევების საფუძველზე, სანდო მონაცემების შეგროვება, მათი ანალიზი, რეკომენდაციების მომზადება და შესაბამისი პოლიტიკის კურსის შემუშავება; შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი პროფესიული განათლების მეშვეობით კადრების მომზადება საქართველოს ეკონომიკის პრიორიტეტული დარგებისთვის, როგორიცაა ინჟინერია, ტექნოლოგიები, სოფლის მეურნეობა და ტურიზმი; საქართველოში უმაღლესი განათლების განვითარების ხელშეწყობა, კერძოდ, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში, ტექნოლოგიურ და საინჟინრო დარგებში, ამერიკული საგანმანათლებლო პროგრამების დანერგვა და საქართველოს სახელმწიფო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების გაძლიერება. პროექტის მოსალოდნელი რეაბილიტირებული საჯარო სკოლებისა და შესაბამისად ბენეფიციარების რაოდენობა; 153 საბოლოო შედეგი ფიზიკის, ქიმიის, ბიოლოგიის, გეოგრაფიის, მათემატიკის, ინგლისური ენის საგნის მასწავლებლის გადამზადება და ყველა საჯარო სკოლის დირექტორისათვის ლიდერობის აკადემიის სამივე დონის ტრენინგის ჩატარება; საქართველოს მონაწილეობა საერთაშორისო შეფასებებში PISA, TIMSS, TALIS; საბუნებისმეტყველო და მათემატიკის საგნებსა და ქართული, როგორც მეორე ენაში ეროვნული შეფასებების განხორციელება; საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობისა პროგრამის დანერგვა; შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი პროფესიული განათლების პროგრამების დანერგვა საინჟინრო-ტექნიკურ დარგებში, სოფლის მეურნეობაში, ტურიზმში; პროფესიული განათლების სფეროში მომუშავე სასწავლებლებში ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მატერიალურტექნიკური ბაზით აღჭურვა, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა, ახალი სასწავლო პროგრამების შემუშავება და/ან განახლება, თანამშრომლობა უცხოელ მომწოდებელთან, სხვა სახის ტექნიკური დახმარება; ამერიკული საბაკალავრო ხარისხების გაცემა საბუნებისმეტყველო, საინჟინრო და ტექნოლოგიურ დარგებში; საქართველოს სახელმწიფო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების საბუნებისმეტყველო, საინჟინრო და ტექნოლოგიური საგანმანათლებლო პროგრამების საერთაშორისო აკრედიტაცია; საქართველოს სახელმწიფო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებში არსებული სასწავლო-სამეცნიერო და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება; STEM (საბუნებისმეტყველო, საინჟინრო და ტექნოლოგიური) სფეროს მსოფლიო დონის კონკურენტუნარიანი სპეციალისტების მომზადება. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 48 რეაბილიტირებული საჯარო სკოლა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - რეაბილიტირებული იქნწბა 92 საჯარო სკოლა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - დაქირავებული სამშენებლო კომპანი(ებ)ის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშოების 154 არაჯეროვანი, ან დაგვიანებით შესრულება. ტენდერში დაფიქსირებული ფასი შესაძლოა, აღმოჩნდეს წინასწარ განფასებაზე მეტი 2. საბაზისო მაჩვენებელი - 7000 პედაგოგი გადამზაადა ზოგადპროფესიული უნარების კურსებსა და საგნობრივ ტრენინგებში, სკოლის დირექტორები გადიან ლიდერობის აკადემიის პირველ და მეორე დონეს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 14 000 პედაგოგის გადამზადება ზოგადპროფესიული უნარების კურსებსა და საგნობრივ ტრენინგებში; სკოლის დირექტორები დაასრულებენ ლიდერობის აკადემიის სამივე დონის ტრენინგებს; გამოქვეყნდება PISA და TIMSS საერთაშორისო შეფასებების ეროვნული ანგარიშები; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - სხვადასხვა ობიექტურ მიზეზთა გამო, ზოგიერთი მასწავლებლია ტრენინგზე არ დასწრება 3. საბაზისო მაჩვენებელი - მსხვილი გრანტების პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა 10 პროექტი, ჩატარდება მცირე გრანტების კონკურსის მეორე რაუნდი პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების პრაქტიკის გაუმჯობესებისათვის; ჩატარებულია მეორე ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია „პროფესიული განათლების როლი ეკონომიკის განვითარებისთვის“, რომლის მიზანია პროფესიული განათლების პოპულარობის/მოთხოვნის გაზრდის ხელშეწყობა და ფონდის მიერ დაფინანსებული პროფესიული განათლების ახალი პროგრამების პრეზენტაცია; მიზნობრივი მაჩვენებელი - გაგრძელდება პროექტებით განსაზღვრული შრომის ბაზრის მოთხოვნის შესაბამისი ახალი საგანმანათლებლო პროგრამების შექმნა და არსებული პროგრამების განახლება (45 პროგრამა). გაგრძელდება ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და არსებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება; დაიწყება სტუდენტების მიღება განახლებულ პროგრამებზე. ჩატარდება მესამე ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია „პროფესიული განათლების როლი ეკონომიკის განვითარებისთვის“; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - ტექნიკურ უზრუნველყოფაში შეფერხება. წარმოდგენილი პროექტებში დაშვებული ხარვეზების არსებობა 4. საბაზისო მაჩვენებელი - 1. სან დიეგოს 4 საბაკალავრო პროგრამებზე სწავლობს 206 ქართველი და უცხოელი სტუდენტი; 2. პარტნიორ სახელმწიფო უნივერსიტეტში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული რეაბილიტაცი, 2 950 მ2-ზე; 3 ჩატარდა სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ოთხი STEM აკადემია, რომლის ფარგლებში საინჟინრო, ტექნოლოგიური და საბუნებისმეტყველო დარგებით დაინტერესებული 200-მდე აბიტურიენტი გაეცნო ქიმიის, ბიოლოგიის, ფიზიკის, მათემატიკის და ინჟინერიის სფეროს უახლეს აღმოჩენებსა და მიღწევებს, 4. სახელმწიფო უნივერსიტეტების 45-მა აკადემიურმა პერსონალმა გაიარა ტრენინგი სან დიეგოში; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 1. სან-დიეგოს პროგრამაზე ჩარიცხული სტუდენტების რაოდენობა; 2. პარტნიორ სახელმწიფო უნივერსიტეტში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტების რაოდენობა, რომელიც მოიცავს ლაბორატორიების, აუდიტორიების და პროგრამის განხორციელებისათვის საჭირო 1200 მ2-მდე ფართის 155 რეაბილიტაციას. 3. სახელმწიფო უნივერსიტეტების 135 აკადემიური პერსონალი გაივლის ტრენინგის სან დიეგოში; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 40%; შესაძლო რისკები - სტუდენტების განსხვავებული შესაძლებლობები; ტექნიკურ უზრუნველყოფაში შეფერხება საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება (32 07) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო საქართველოს განათლების სისტემაში საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი განათლების უზრუნველყოფის მიზნით სასკოლო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და სწავლების პროცესში თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა; საჯარო სკოლების პირველკლასელი მოსწავლეების და მათი დამრიგებლების უზრუნველყოფა პერსონალური კომპიუტერებით („ნეთბუქებით“), ხოლო წარჩინებული ახალგაზრდების დაჯილდოება კომპიუტერული ტექნიკით; სამინისტროს სისტემაში შემავალი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების მშენებლობა - რეაბილიტაცია, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, ინვენტარითა და ტექნიკით მომარაგება. სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების ინფრასტრუქტურის განვითარება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ყველა სახელმწიფო საგანმანათლებლო დაწესებულებაში შექმნილი სრულყოფილი სასწავლო პროცესის შესაბამისი გარემო; მოსწავლეების ამაღლებული მოტივაცია; ყველა საჯარო სკოლა უზრუნველყოფილა კომპიუტერული ტექნიკითა და ინტერნეტ-კავშირით. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - თანამედროვე კომპიუტერული ტექნიკითა და შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით აღჭურვილი საჯარო სკოლები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საჯარო სკოლების სრული აღჭურვა კომპიუტერული ტექნიკითა და შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15 %; 156 შესაძლო რისკები - შეფერხება ტექნიკური უზრუნველყოფის კუთხით 2. საბაზისო მაჩვენებელი - საჯარო სკოლების ყველა პირველკლასელი მოსწავლე, მათი დამრიგებლები და წარჩინებული ახალგაზრდები უზრუნველყოფილნი არიან კომპიუტერული ტექნიკით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15%; შესაძლო რისკები - შეფერხება ტექნიკური უზრუნველყოფის კუთხით 3. საბაზისო მაჩვენებელი - რეაბილიტირებული და ახალაშენებული საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - გაიზრდება ახალ აშენებული და რეაბილიტირებული საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებები; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15%; შესაძლო რისკები - შეფერხება ტექნიკური უზრუნველყოფის კუთხით საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და მოსწავლეების/სტუდენტების ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა (32 07 01) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო საქართველოს განათლების სისტემაში საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა, ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და სწავლების პროცესში თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა; საჯარო სკოლების პირველკლასელი მოსწავლეების და მათი დამრიგებლების უზრუნველყოფა პორტაბელური კომპიუტერებით (ნოუთბუქებით) ხოლო წარჩინებული მოსწავლეების/სტუდენტების წახალისება სხვადასხვა კომპიუტერული ტექნიკით; პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფორმაციულ - საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა; პროგრამის „ჩემი პირველი კომპიუტერი“ ფარგლებში პირველკლასელი მოსწავლეები და მათი დამრიგებლები უზრუნველყოფილი იქნება პორტაბელური კომპიუტერებით (ნოუთბუქებით) , ხოლო წარჩინებული მოსწავლები/სტუდენტები სხვადასხვა კომპიუტერული ტექნიკით. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. 157 საბაზისო მაჩვენებელი - საჯარო სკოლებისა და მოსწავლეების ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; შესაძლო რისკები - შეფერხება ტექნიკური უზრუნველყოფის კუთხით საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება (32 07 02) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირების, ტერიტორიული ორგანოების, საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებების მშენებლობა რეაბილიტაცია, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, ინვენტარითა და ტექნიკით მომარაგება; სკოლების ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის არსებულიდან ახალ სისტემაზე გადასვლის ხელშეწყობა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები ყველა საგანმანმანათლებლო დაწესებულებაში ჩამოყალიბებულია სრულყოფილი სასწავლო პროცესისათვის საჭირო პირობები. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - სამინისტროს სისტემაში შემავალი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების მშენებლობა - რეაბილიტაცია, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, ინვენტარითა და ტექნიკით მომარაგება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - გაგრძელდება სამინისტროს სისტემაში შემავალი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების მშენებლობა - რეაბილიტაცია, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, ინვენტარითა და ტექნიკით მომარაგება; შესაძლო რისკები - შეფერხება ტექნიკური უზრუნველყოფის კუთხით; დაქირავებული სამშენებლო კომპანი(ებ)ის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშოების არაჯეროვანი, ან დაგვიანებით შესრულება ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება (32 07 02 01) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მშენებლობა და რეაბილიტაცია; 158 ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების სხვადასხვა სახის ინვენტარითა და აღჭურვილობით უზრუნველყოფა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ახალი აშენებული საჯარო სკოლების რაოდენობის შვიდი ერთეულით გაზრდა და 10 ერთეული საჯარო სკოლის მშენებლობის დაწყება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - რვა ერთეულამდე გაიზრდება ახალი აშენებული საჯარო სკოლების რაოდენობა; დაიწყება 10 ახალი სკოლის მშენებლობა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15%; შესაძლო რისკები - დაქირავებული სამშენებლო კომპანი(ებ)ის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშოების არაჯეროვანი, ან დაგვიანებით შესრულება 2. საბაზისო მაჩვენებელი - ხორციელდება 26 საჯარო სკოლის გამაგრება, 81 საჯარო სკოლაში სამედიცინო ოთახის მოწყობა, 145 საჯარო სკოლის სრული და ნაწილობრივი რეაბილიტაცია, 1 სკოლაზე ფართის მომატება მიშენების გზით, 153 საჯარო სკოლაში გათბობის სისტემების მოწყობა, 92 საჯარო სკოლაზე სახურავის შეცვლა, 140 საჯარო სკოლაზე სველი წერტილების მოწყობა/რეაბილიტაცია; MCC პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია 62 საჯარო სკოლის სხვადასხვა სახის სარეაბილიტაციო სამუშაოები ჩატარება, ინვენტარითა და კომპიუტერული ტექნიკით აღჭურვა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - განხორციელდება საჯარო სკოლებისთვის სხვადასხვა სახის სარეაბილიტაციო სამუშაოები მათ შორის: სრული რეაბილიტაცია დაახლოებით 100-მდე საჯარო სკოლას, 400- მდე საჯარო სკოლას ნაწილობრივი რეაბილიტაცია: სახურავის შეკეთება, გათბობის სისტემების მოწესრიგება და სხვა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15%; შესაძლო რისკები - შეფერხება ტექნიკური უზრუნველყოფის კუთხით; შეფერხება ტენდერით გამოვლენილი მომწოდებლების მიერ 3. საბაზისო მაჩვენებელი - ხორციელდება 400 -მდე საჯარო სკოლის შესაბამისი ინვენტარით აღჭურვა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - განხორციელდება 300-მდე საჯარო სკოლის შესაბამისი ინვენტარით აღჭურვა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - შეფერხება ტექნიკური უზრუნველყოფის კუთხით; შეფერხება ტენდერით გამოვლენილი მომწოდებლების მიერ პროფესიული საგანანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება (32 07 02 02) 159 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების, მათ შორის გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით არსებული პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ბაზაზე ფუნქციონირებადი კოლეჯების მშენებლობა და რეაბილიტაცია; პროფესიული საგანმანათლებლო უზრუნველყოფა; დაწესებულებების სხვადასხა სახის ინვენტარითა და აღჭურვილობით პროფესიულ განათლებაზე გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით ახალი პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების მშენებლობა და შესაბამისი ინვენტარითა და აღჭურვილობით უზრუნველყოფა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები პროფესიული საგანანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ერთი ახალი პროფესიული სასწავლებლის მშენებლობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - დაიწყება კერძო საჯარო პარტნიორობის ფარგლებში მინიმუმ ორი ახალი პროფესიული სასწავლებლის მშენებლობა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - შეფერხება ტექნიკური უზრუნველყოფის კუთხით; დაქირავებული სამშენებლო კომპანი(ებ)ის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშოების არაჯეროვანი, ან დაგვიანებით შესრულება 2. საბაზისო მაჩვენებელი - ექვსამდე პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი დაწესებულებების (შენობებს) სხვადასხვა სახის ნაწილობრივი/სრული სარეაბილიტაციო სამუშაოები (სახელოსნოების, სასადილოს და ეზოების კეთილმოწყობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ათამდე პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელ დაწესებულებებს (შენობებს) ჩაუტარდებათ სხვადასხვა სახის ნაწილობრივი/სრული სარეაბილიტაციო სამუშაოები; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - შეფერხება ტექნიკური უზრუნველყოფის კუთხით; შეფერხება ტენდერით გამოვლენილი მომწოდებლების მიერ 3. საბაზისო მაჩვენებელი - შესაბამისი ინვენტარით ათამდე პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი დაწესებულების მომარაგება; 160 მიზნობრივი მაჩვენებელი - შესაბამისი ინვენტარით მომარაგდება 8 პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი დაწესებულება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - შეფერხება ტექნიკური უზრუნველყოფის კუთხით; შეფერხება ტენდერით გამოვლენილი მომწოდებლების მიერ უმაღლესი და სამეცნიერო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება (32 07 02 03) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების დაფინანსესება სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარებისა და სხვადასხა სახის ინვენტარით აღჭურვის უზრუნველყოფის მიზნით. უმაღლესი და სამეცნიერო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - დაფინანსებულია არანაკლებ 5 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარებისა და საჭირო ინვენტარით აღჭურვის მიზნით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - დაფინანსდება არანაკლებ 4 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარებისა და საჭირო ინვენტარით აღჭურვის მიზნით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 25%; შესაძლო რისკები - შეფერხება ტექნიკური უზრუნველყოფის კუთხით სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების ინფრასტრუქტურის განვითარება (32 07 02 04) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების მშენებლობა - რეაბილიტაცია; სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოები 161 სხვადასხა სახის ინვენტარითა და აღჭურვილობით უზრუნველყოფა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების ინფრასტრუქტურის განვითარება. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ხორციელდება სამინისტროს სისტემაში შემავალი 2 ერთეული (საჯარო სამართლის იურიდიული პირი) დაწესებულების რეაბილიტაცია; მიზნობრივი მაჩვენებელი - განხორციელდება არანაკლებ 8 ერთეული სამინისტროს სისტემაში შემავალი სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების რეაბილიტაცია; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 50%; შესაძლო რისკები - შეფერხება ტექნიკური უზრუნველყოფის კუთხით; შეფერხება ტენდერით გამოვლენილი მომწოდებლების მიერ საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის სისტემის განვითარება (32 07 02 05) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის სისტემის განვითარების ხელშეწყობა; საჯარო სკოლების მოვლა-პატრონობაზე პასუხისმგებელი მხარეების შესაძლებლობების განვითარება პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის სისტემის ჩამოყალიბება და შემდგომ წლებში მის მდგრადი მუშაობა. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 75 - მდე საჯარო სკოლაში (რეაბილიტირებულ და 2013 წლიდან დღემდე აშენებულ სკოლებზე) ხორციელდება ოპერირებისა და მოვლა პატრონობის ღონისძიებები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 150 - მდე საჯარო სკოლაში (რეაბილიტირებულ და 2013-2017 წლის პერიოდში აშენებულ სკოლებზე) განხორციელდება ოპერირებისა და მოვლა პატრონობის ღონისძიებები; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - შეფერხება ტექნიკური უზრუნველყოფის კუთხით 162 მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა (32 05) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ – კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი; საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს აპარატი; სსიპ – საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია; სსიპ – შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი; სსიპ – ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი; სსიპ – გიორგი ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი; უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები პროექტის აღწერა და მიზანი სამეცნიერო-კვლევითი ხელშეწყობა; დაწესებულებების ინტელექტუალური და მატერიალური აკადემიური პერსონალის მობილობისა და საერთაშორისო თანამშრომლობის, ასევე მკვლევართა საერთაშორისო თანამშრომლობის წახალისება; პოტენციალის ინტეგრაციის მეცნიერთა და ახალგაზრდა სამეცნიერო გრანტების დაფინანსებით ფუნდამენტური და გამოყენებითი სამეცნიერო ტექნოლოგიური კვლევების განხორციელების ხელშეწყობა; „ჰორიზონტი 2020“ პროგრამის სრულუფლებიანი ასოცირებული წევრობა; მაგისტრანტთა სასწავლო-კვლევითი პროექტების და დოქტურანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის საგრანტო დაფინანსება; სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებების ხელშეწყობა; საზღვარგარეთ ქართველოლოგიური კათედრებისა და ქართველოლოგის შემსწავლელი მეცნიერების გაძლიერება. საინოვაციო პოლიტიკის განხორციელების ხელშეწყობა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ქართველ მეცნიერების საერთაშორისო კვლევებში ჩართვის შესაძლებლობა; საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა, ქვეყნის მატერიალური, კულტურული და სულიერი მემკვიდრეობის დაცვა და პოპულარიზაცია; სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა; სართაშორისო სამეცნიერო თანამშრომლობისა და ურთიერთობების ხელშეწყობა; 163 ახალგაზრდა მეცნიერებს/გამომგონებლებს წინადადებებად აქციონ; საშუალება ექნებათ მატი მიგნებები კომერციულად საინტერესო მეცნიერების პოპულარიზაცია; სამეცნიერო კვლევებში საერთაშორისო თანამშრომლობის გაღრმავება; სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების ხელშეწყობა; გადასახადები საერთაშორისო ინსტიტუტებში/ცენტრებში; საგრანტო კონკურსების ადმინისტრირება. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობის მიზნით დაფინანსებული საგრანტო პროექტების რაოდენობა. 2015 წელს გამარჯვებული და დაფინანსებული პროექტების რაოდენობა 488, ხოლო 2016 წელს გამარჯვებული პროექტი - 489; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება 2. საბაზისო მაჩვენებელი - სამეცნიერო კვლევებისა და ინოვაციების ხელშეწყობის მიზნით ჩატარდა სამეცნიეროკვლევითი, შემეცნებითი ღონისძიებები - კონფერენციები, სემინარები, ტრენინგები, საჯარო ლექციები, გამოფენები რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს საქართველოს და უცხოეთის უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულების წამყვანმა წარმომადგენლებმა; მეცნიერებისა და ინოვაციების კვირეულის, ფარგლებშიც გამართული ღონისძიებები რაოდენობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - თბილისის მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალის ორგანიზება; საქართველოს და უცხოეთის უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულების, სხვა დაინტერესებული მხარეების ჩართულობით არანაკლებ ორმოცი სამეცნიერო-კვლევითი, ინოვაციური და შემეცნებითი ღონისძიების ჩატარება 3. საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს დაქვემდებარებაში არსებული ოთხ სსიპ უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებაში მოქმედი სტრუქტურული ერთეულების - 41 დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულების დაფინასება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; 164 ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3%; შესაძლო რისკები - წარმოდგენილი პროექტების არაჯეროვანი შესრულება 4. საბაზისო მაჩვენებელი - E.LSEVIER - წამყვანი საერთაშორისო ონლაინ გამომცემლობაზე წვდომა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ELSEVIER ელექტრონულ და Thomson Reuters ელექტრონულ ბაზებზე წვდომის ხელსეწყობა სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა (32 05 01) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ – შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ქვეყანაში სოციალურ-პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, საზოგადოებრივ, კულტურულ და საინფორმაციო-ტექნოლოგიურ პროგრესის ხელშეწყობა; მაღალი ხარისხის სამეცნიერო კვლევების, საერთაშორისო სამეცნიერო თანამშრომლობისა და ურთიერთობების ხელშეწყობა; მეცნიერების პოპულარიზაცია; სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების ხელშეწყობა; მსოფლიოს ერთ-ერთი დიდი ელექტრონული ჟურნალების მონაცემთა ბაზებთან (Elsevier BV და Thomson Reuters/Clarivate Analytics) წვდომა საქართველოს კვლევითი სამეცნიერო და საგანმანათლებლო დაწესებულებებისთვის (უსდ-ები, კვლევითი ინსტიტუტები, ცენტრები და სხვ), აგრეთვე მეცნიერების მენეჯმენტში ჩართული სახელმწიფო ორგანიზაციებისთვის (რუსთაველის ფონდი, GITA, „საქპატენტი“); ახალგაზრდა მეცნიერთა კვალიფიკაციის ზრდა და მათი მხარდაჭერა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი გაიზრდება ქართველი მეცნიერების თანა-ავტორობით გამოქვეყნებული პუბლიკაციების (მათ შორის ახალგაზრდა მეცნიერთა პუბლიკაციების) რაოდენობა საერთაშორისო რეფერირებად, იმპაქტ-ფაქტორიან ჟურნალებში. შესაბამისად გაიზრდება მეცნიერთა მობილობა, საერთაშორისო სამეცნიერო სივრცეში ინტეგრირება და მეცნიერებაში შემოსული საერთაშორისო ფონდების ინვესტიციები; გაიზრდება დარეგისტრირებული საპატენტო განაცხადების და კვლევითი პროექტებიდან მიღებული პროდუქტის რაოდენობა; 165 შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - საერთაშორისო რეფერირებად, იმპაქტ-ფაქტორიან ჟურნალებში ქართველი მეცნიერების თანაავტორობით გამოქვეყნებულია 100 პუბლიკაცია (მათ შორის ახალგაზრდა მეცნიერთა პუბლიკაციები); მიზნობრივი მაჩვენებელი - საერთაშორისო რეფერირებად, იმპაქტ-ფაქტორიან ჟურნალებში ქართველი მეცნიერების თანა-ავტორობით გამოქვეყნებულია 120 პუბლიკაცია (მათ შორის ახალგაზრდა მეცნიერთა პუბლიკაციები); ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - შესაძლოა, დროის მოკლე მონაკვეთში, სამეცნიერო საზოგადოებას საქართველოში გაუჭირდეს, საერთაშორისო, რეფერირებად, იმპაქტ-ფაქტორიან ჟურნალებში, პუბლიკაციების რაოდენობის აღნიშნული ტემპით გაზრდა 2. საბაზისო მაჩვენებელი - დარეგისტრირებული საპატენტო განაცხადების და კვლევითი პროექტებიდან მიღებული პროდუქტების რაოდენობა შეადგენს 8 ერთეულს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - დარეგისტრირებული საპატენტო განაცხადების და კვლევითი პროექტებიდან მიღებული პროდუქტების რაოდენობა შეადგენს 12 ერთეულს; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - შესაძლოა, დროის მოკლედ მონაკვეთში, სამეცნიერო საზოგადოებას საქართველოში გაუჭირდეს, აღნიშნული რაოდენობის საპატენტო განაცხადების დარეგისტრირება და კვლევითი პროექტებიდან მიღებული პროდუქტის კომერციალიზაცია; შესაძლო რისკები - 25% სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები (32 05 02) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სსიპ – ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი; სსიპ – კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი; სსიპ – გიორგი ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი პროექტის აღწერა და მიზანი ფუნდამენტური და გამოყენებითი სამეცნიერო კვლევების წარმოება, სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განახლება, ახალგაზრდა მეცნიერთა ხელშეწყობა; სამეცნიერო კვლევებში საერთაშორისო თანამშრომლობის გაღრმავება; საქართველოში სამეცნიერო ფორუმებისა და კონფერენციების გამართვა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი სამეცნიერო სტატიები, როგორც ქართულ ასევე უცხოურ ჟურნალებში; 166 თეზისები საერთშორისო სიმპოზიუმებში, კონფერენციებსა და ფორუმებში მონაწილეობა საქართველოში და უცხოეთში; მონოგრაფიები, კრებულები, სამეცნიერო წიგნები; კონკურენტული კვლევითი გარემო; ახალგაზრდა მეცნიერთა ამაღლებული კვალიფიკაცია; მოდერნიზებული სამეცნიერო ინფრასტრუქტურა; კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნწერთა ეროვნული ცენტრის ამაღლებული ცნობადობა, როგორც ქვეყნის ერთერთი წამყვანი სამეცნიერო კულტურული დაწესებულების, საქართველოში და საზღვარგარეთ. საერთაშორისო და ადგილობრივი (საქართველო) სამეცნიერო კონფერენციების ორგანიზება და ჩატარება. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - სსიპ – ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრის მიერ გამოქვეყნდა 51 სტატია უცხოურ და 31 სტატია ადგილობრივ სამეცნიერო ჟურნალებში. გამოქვეყნდა 56 სამეცნიერო თეზისი საერთაშორისო ფორუმებში და 8 თეზისი საქართველოში ჩატარებულ სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობისას; სსიპ - შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ გამოცხადებულ სხვადასხვა საგრანტო კონკურსებიდან მოიპოვა 5 პროექტის დაფინანსება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვნებელის შენარჩუნება 2. საბაზისო მაჩვენებელი - სსიპ – გიორგი ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტის მიერ განხორციელდა კვლევები სამკურნალო-პროფილაქტიკური პრეპარატების შემადგენლობაში არსებული ფაგების მოლეკულურ-ბიოლოგიური, იმუნოლოგიური და ბიოქიმიური შესწავლა. ასევე, კვლევები ადამიანისა და ცხოველების სხვადასხვა ინფექციის, მათ შორის ანტიბიოტიკების მიმართ ბაქტერიული შტამებით გამოწვეული ჰოსპიტალური ინფექციების ეთიოლოგიური სტრუქტურის შესწავლის კუთხით; სსიპ - შოთა რუსთაველი საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ გამოცხადებულ სხვადასხვა საგრანტო კონკურსებიდან მოიპოვა 4 პროექტის დაფინანსება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვნებელის შენარჩუნება 3. საბაზისო მაჩვენებელი - სსიპ – კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის მიერ ჩატარდა ფუნდამენტური და გამოყენებითი სამეცნიერო კვლევები; ორგანიზებული და ჩატარებულია სხვადასხვა სამეცნიერო 167 კონფერენციები, ფორუმები, სიუბილეო დღეები და სხვა ღონისძიებები. სსიპ - შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ გამოცხადებულ სხვადასხვა საგრანტო კონკურსებიდან მოიპოვა 6 პროექტის დაფინანსება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვნებელის შენარჩუნება სოფლის მეურნეობის დარგში მეცნიერთა ხელშეწყობა (32 05 03) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია აგროსასურსათო სექტორში გამოყენებითი და ფუნდამენტური კვლევების ხელშეწყობა; სამეცნერო ხასიათის შეხვედრები აგრონომიული, აგროსაინჟინრო, სოფლის მეურნეობის პროდუქტების შენახვისა და გადამუშავების, მეცხოველეობის ვეტერინარიის და საკვებწარმოების, ეკონომიკის და სურსათის უვნებლობის სამეცნიერო მიმართულებით; სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის შედეგად რეკომენდაციების შემუშავება, კვლევითი საქმიანობისა და სწავლების ერთობლივი ფუნქციონირების მხარდაჭერა, საერთაშორისო და სამეცნიერო-ტექნიკური თანამშრომლობის გაღრმავება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები საქართველოში სოფლის მეურნეობის (აგრარული) მეცნიერების განვითარების ხელშეწყობა მსოფლიო მეცნიერების მიღწევათა შესაბამისად. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - აკადემიის მიერ გამოცემულია 3 სახელმძღვანელო, 14 მონოგრაფია, 23 რეკომენდაცია, 16 ბროშურა და 2 გამოგონება/პატენტი. 15%-ით გაიზარდა გამოცემული სამეცნიერო ნაშრომების რაოდენობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - აკადემიის მიერ გამოქვეყენებული აგრარული პროფილის სამეცნიერო ნაშრომების, ენციკლოპედიებისა და ჟურნალების 5%-ით გაზრდა სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა (32 05 04) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო სამეცნიერო - კვლევითი დაწესებულებების/ერთეულების ხელშეწყობის მიზნით მეცნიერული კვლევების პრიორიტეტული მიმართულებების გამოკვეთა, სამეცნიერო პერსონალისთვის თანამედროვე სამეცნიერო მიღწევებზე დამყარებული უნარ-ჩვევების გამომუშავება; 168 სამეცნიერო პერსონალის საქმიანობის, მათ შორის, სამეცნიერო საქმიანობისათვის საჭირო ტექნიკური ხასიათის მხარდაჭერის უზრუნველყოფა და შესაფერისი პირობების შექმნა; კვლევის პროცესში ინოვაციების გამოკვეთა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი დაფინანსდება 41 დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის სამეცნიერო საქმიანობა (სამეცნიერო პროგრამა), რაც ნიშნავს სამეცნიერო მიმართულებათა ფართო სპექტრის მხარდაჭერას; გაიზრდება სამეცნიერო კვლევების ეფექტიანობა (პუბლიკაციები მაღალრეიტინგულ სამეცნიერო ჟურნალებში, ციტირების ინდექსი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციების, სიმპოზიუმებისა და ფორუმების ორგანიზება, მათში მონაწილეობა და სხვ.) გაიზრდება ქართველი მეცნიერების ცნობადობა საზღვარგარეთ; გაიზრდება ქართველი მეცნიერების პროდუქტიულობა (მონოგრაფიები, წიგნები, კრებულები და სხვ.); გაიზრდება სამეცნიერო კვლევებში ჩართული ახალგაზრდების რაოდენობა; სამეცნიერო ინფრასტრუქტურა გაუმჯობესდება და მიუახლოვდება საერთაშორისო სტანდარტებს; გაიზრდება სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტების ცნობადობა როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე მის ფარგლებს გარეთ; გაძლიერდება კავშირები ეკონომიკის პრაქტიკულ საჭიროებებსა და შესაბამისი პროფილის სამეცნიერო კვლევებს შორის. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - სსიპ საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მიერ სამეცნიერო-კვლევით ერთეულთა წლიური სამეცნიერო საქმიანობის შეფასების შედეგები. ანგარიშის თანხმად, უმაღლესი შეფასება მიიღო 28 სამეცნიერო კვლევითმა ერთეულმა, დამაკმაყოფილებელი შეფასება - 13, უარყოფითი შეფასება 0, ხოლო არ შეფასდა 1 სამეცნიერო კვლევითი ერთეული; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის შეფასების 10%-ით გაუმჯობესებული მაჩვენებლები; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - წარმოდგენილი პროექტების ტექნიკური ხარვეზები 169 2. საბაზისო მაჩვენებელი - უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ შესაფასებლად წარმოდგენილი იქნა და დაფინანსდა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულების 41 პროექტი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლების შენარჩუნება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - წარმოდგენილი პროექტების არაჯეროვანი შესრულება მეცნიერების პოპულარიზაცია (32 05 05) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოში მეცნიერების პოპულარიზაციის პროცესის ხელშეწყობის მიზნით ყოველწლიური მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალის ჩატარება, რომელიც მიზნად ისახავს სამეცნიერო კვლევებისა და ინოვაციების პოპულარიზაციას, ქვეყნის სამეცნიერო და ინოვაციური პოტენციალის წარმოჩენას, ქართველ და უცხოელ მკვლევართა მიღწევების გაცნობას ფართო საზოგადოებისათვის, განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის სფეროების დაახლოებას. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი გაიზრდება ქართველი მეცნიერების ცნობადობა სკოლის მოსწავლეებს, ახალგაზრდებსა და ფართო საზოგადოებაში; გაიზრდება მეცნიერების მოტივაცია და მეცნიერების პროფესიის პრესტიჟი; გაიზრდება სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობასა და ინოვაციებში ჩართული სკოლის მოსწავლეებისა და სტუდენტების რაოდენობა. გაიზრდება ახალგაზრდების, სტუდენტებისა და სკოლის მოსწავლეების დაინტერესება სამეცნიერო კვლევებითა და ინოვაციებით. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 1.ფესტივალის ფარგლებში ჩატარდა 150-მდე ღონისძიება; 2.ფესტივალში მონაწილეობა მიიღო 40-მდე ორგანიზაციამ; 3.ფესტივალმა უმასპინძლა რამდენიმე ათასს სტუმარს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ფესტივალის ფარგლებში ჩატარებული ღონისძიებების, მონაწილე სუბიექტებისა და ვიზიტორების რაოდენობა საბაზისო მაჩვენებელთან შედარებით გაზრდილია 10%-ით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - მოწვეული სტუმრებისა და საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებების ფესტივალის ღონისძიებებში მონაწილეობის ინტერესის შემცირება 170 პროფესიული სამხედრო განათლება (29 02) პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; სსიპ - დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია; სსიპ - გენერალ გიორგი კვინიტაძის სახელობის კადეტთა სამხედრო ლიცეუმი; სსიპ - თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლა პროექტის აღწერა და მიზანი მაღალკვალიფიციური პირადი შემადგენლობის ჩამოყალიბების მიზნით, ეფექტიანი საგანმანათლებლო და სასწავლო პროგრამების განხორციელებით, კადეტებისათვის ზოგადი განათლების და დაწყებითი სამხედრო მომზადების უზრუნველყოფა; აკადემიური განათლების უზრუნველყოფა, ეფექტიანი საგანმანათლებლო და სასწავლო პროგრამების შემუშავება და განხორციელება; სპეციალიზებული მოკლე და გრძელვადიანი კურსების, ტრენინგების, გამოცდილების გაზიარების ფორმატის შეხვედრებისა და კონფერენციების ჩატარებას კადრების პროფესიული გადამზადების მიზნით; სამხედრო მოსამსახურეების წვრთნისა და განათლების სისტემის გაუმჯობესება თანამედროვე შეიარაღებული ძალების ჩამოყალიბების მიზნით. პროფესიული განვითარების სასწავლო კურსების ჩატარება ქვეყნის გარეთ, როგორც სამხედრო, ასევე სამოქალაქო მოსამსახურეთათვის. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი შესაბამისი განათლებით და საყოფაცხოვრებო პირობებით უზრუნველყოფილი კადეტები; კვალიფიციური კადრები, რომლებსაც ექნებათ სამეთაურო-საშტაბო ოფიცრის და შესაბამისი სპეციალობის პროფესიული ცოდნა. ინფორმირებული და პროფესიონალი კადრებით დაკომპლექტებული თავდაცვის და უსაფრთხოების სექტორის განვითარება; გადამზადებული სამხედრო პერსონალი და საზღვარგარეთ სასწავლო კურსებში მომზადებული და გადამზადებული სამოქალაქო და სამხედრო მოსამსახურეები. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 1.არსებული რეალობიდან გამომდინარე სამხედრო ლიცეუმს ამთავრებს ჩარიცხული კადეტების 63%, მათგან უმაღლეს სასწავლებელში სწავლას აგრძელებს 100%. 2. საქართველოს შეიარაღებული ძალების საჭიროების შესაბამისად განსაზღვრული ოფიცერთა რაოდენობის და აკადემიის კურსდამთავრებულთა რაოდენობის თანხვედრა. 3. სსიპ - თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლა ახორციელებს ხუთ (გრძელვადიან) პროგრამას 171 (1 - უსაფრთხოების სექტორის საორიენტაციო პროგრამა; 2 - თავდაცვისა და უსაფრთხოების მართვა; 3 - თავდაცვისა და უსაფრთხოების ანალიზის პროგრამა; 4 - თავდაცვისა და უსაფრთხოების სტრატეგიული მართვის პროგრამა; 5ეროვნული თავდაცვის უმაღლესი პროგრამა). 4. 2017 წელს ჩატარდება გეგმით გათვალისწინებული სწავლებები. 5. პარტნიორ ქვეყნებთან ორმხრივი თანამშრომლობის ყოველწლიურ გეგმებში გათვალისწინებული სასწავლო კურსები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 1. ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული სასწავლო პროცესის სრული ციკლის წარმართვა და კადეტებისათვის წლიური სასწავლო პროცესის უზრუნველყოფა. 2. საქართველოს შეიარაღებული ძალების საჭიროების შესაბამისად განსაზღვრული ოფიცერთა რაოდენობის და აკადემიის კურსდამთავრებულთა რაოდენობის თანხვედრა. 3. ნატო-სთან თავსებადი სასწავლო ციკლის ჩამოყალიბება. 4. გეგმით გათვალისწინებული სწავლებების ჩატარება. 5. სასწავლო კურსების ორგანიზება (სამოქალაქო პერსონალი - 80 კურსი; სამხედრო პერსონალი 320 კურსი); ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაბალი ალბათობა; შესაძლო რისკები - 1. მისაღები კონტიგენტის დაბალი აქტივობა. 2. კვოტით განსაზღვრული მისაღები კონტინგენტის არასრული დაკომპლექტება; კვალიფიციური კადრების გადინება. 3. სასწავლო პროცესის შეფერხება, ჩაშლა. 4. შერჩეული კანდიდატების ცვლილება პროფესიული განათლება (32 03) პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს აპარატი; სსიპ – ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა; სსიპ – განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი; პროფესიული კოლეჯები პროექტის აღწერა და მიზანი მოსახლეობის პროფესიულ-საგანმანათლებლო მოთხოვნილების დაკმაყოფილება, პირის პროფესიული განვითარების და პროფესიული კარიერის ხელშეწყობა; პროფესიული განათლებისა და მომზადების ერთიანი, ხარისხიანი და ეფექტიანი სისტემის ჩამოყალიბება; სახელმწიფოს მიერ/მონაწილეობით დაფუძნებულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებსა და საქართველოს მთავრობის მიერ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს წარდგინებით დაფუძნებულ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელ საგანმანათლებლო დაწესებულებებშიპროფესიული სტუდენტების სრული სახელმწიფო დაფინანსება; პროფესიული განათლების განვითარების 2013–2020 წლების სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის განხორციელება; პროფესიული განათლების ხარისხის გაუმჯობესების ხელშეწყობა, პროფესიული განათლების გაზრდა; ხელმისაწვდომობის 172 ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელთა სახელმწიფო ენის ცოდნის დონისა და პროფესიული კვალიფიკაციის ამაღლებისათვის ეროვნული უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებული რეგიონების ადგილობრივი თვითმმართველობებისა და საჯარო სკოლების ადმინისტრაციების თანამშრომელთა გადამზადება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი გაზრდილია პროფესიული განათლების ხელმისაწვდომობა და ხარისხი; მომზადებულია შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი სამუშაო ძალა; უზრუნველყოფილია სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირების დასაქმების ხელშეწყობა; უზრუნველყოფილია პროფესიული განათლების ხელმისაწვდომობა საზოგადოებისაგან გარიყვის რისკის ქვეშ მყოფი პირებისათვის (შშმპ, სსსმპ, ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლები, დევნილები, პატიმრები, პრობაციონერები, განათლების სისტემის მიღმა დარჩენილები და ა.შ); გაზრდილია ადაპტირებული პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების რაოდენობა; შემუშავებულია ფორმალური განათლების დაწესებულებებში ჩართვის მექანიზმები; მიღმა დარჩენილ პირების პროფესიულ საგანმანათლებლო ქვეყნის რეგიონული და ეკონომიკური განვითარების შესაბამისად ჩამოყალიბებულია ახალი და არსებული პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ბაზაზე ფუნქციონირებადი პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებები. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - სახელმწიფო სასწავლებლებში, პროფესიულ პროგრამებზე ჩარიცხულ სტუდენტთა მაჩვენებელი აღწევს 12 000-ს, მ.შ 300-მდე შშმ/სსსმ პირი და 900-მდე დევნილი, ხოლო კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაჩვენებელი აჭარბებს 56%-ს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საანგარიშო პერიოდში პროფესიულ პროგრამებზე ჩარიცხულ სტუდენტთა მაჩვენებელი გაიზრდება 16%-ით, ხოლო კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაჩვენებელი 4 % ; შესაძლო რისკები - პროფესიული განათლების მიღების მსურველთა ნაკლები დაინტერესება პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებით 2. საბაზისო მაჩვენებელი - პროფესიული განათლების სისტემაში დანერგილი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების 50% არის მოდულური (საიდანაც მინიმუმ 9 არის დუალური), ამოქმედებულია ევროპული მიდგომების შესაბამისად მომზადებული ხარისხის უზრუნველყოფის მოდელი და ეროვნული კვალიფიკაციის ჩარჩო; 173 მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროფესიული განათლების სისტემა სრულად გადასულია მოდულურ სწავლებაზე, ასევე გაზრდილია სისტემაში დანერგილი დუალური პროგრამების რაოდენობა. ეროვნული პროფესიული კვალიფიკაციები თავსებადია ევროპულ კვალიფიკაციების სისტემასთან; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - მიზნობრივ მაჩვენებელზე შესაძლოა გავლენა მოახდინოს კერძო სექტორის ნაკლებმა ინტერესმა დუალური პროგრამების მიმართ, ასევე საკანონმდებლო ცვლილებების შეფერხებამ; შესაძლო რისკები - კერძო სექტორის ნაკლები ინტერესი დუალური პროგრამების განხორციელებაში ჩასართავად, საკანონმდებლო ცვლილებების შეფერხება 3. საბაზისო მაჩვენებელი - შექმნილია საკანონმდებლო საფუძველი პროფესიული განათლების მოქნილობის უზრუნველყოფის მიზნით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროფესიული განათლების სისტემის ფარგლებში უზრუნველყოფილია სრული ზოგადი განათლების დაუფლების, ზრდასრულთა სწავლების - მომზადება-გადამზადების შესაძლებლობა; შესაძლო რისკები - კანონქვემდებარე აქტების მიღების შეფერხება პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობა (32 03 01) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი პროფესიული კოლეჯები; სსიპ – განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი; საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს აპარატი პროექტის აღწერა და მიზანი პროფესიული განათლების სისტემის ევროპულ საგანმანათლებლო სივრცეში ინტეგრაციის ხელშეწყობა; პროფესიულ განათლებაში სოციალური პარტნიორობის განვითარებისა და საჯარო-კერძო პარტნიორობის მხარდაჭერა; პროფესიული განათლების შრომის ბაზრის მოთხოვნებზე ორიენტაცია; პროფესიული განათლების ხარისხის განვითარების ხელშეწყობა, მათ შორის, სასწავლო ინფრასტრუქტურის განვითარება მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების სისტემის ამოქმედებითა და ხარისხის უზრუნველყოფის ევროპული ჩარჩოს დანერგვის გზით; შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი დუალური საგანმანათლებლო პროგრამების დანერგვა; პროფესიულ განათლებაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა, კოლეჯების რეგიონული ქსელის გაფართოება, ასევე ინკლუზიური პროფესიული განათლების დანერგვის ხელშეწყობა და საზოგადოებისაგან გარიყვის რისკის ქვეშ მყოფი პირებისათვის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა; 174 მოდულური საგანმანათლებლო პროგრამების დანერგვის მხარდაჭერა; ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის მოსწავლეებისათვის ზრდა; საორიენტაციო-პროფესიულ კურსებზე ხელმისაწვდომობის პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ინოვაციური სასწავლო გარემოს და სამეწარმეო განათლების განვითარება; კურსდამთავრებულთა დასაქმების ხელშეწყობის მექანიზმების გაძლიერება (მათ შორი,ს შშმ და სსსმ პირების საჭიროებების გათვალისწინებით), როგორიცაა: ხარისხიანი კარიერის დაგეგმვისა და პროფორიენტაციის სისტემის უზრუნველყოფა; სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების ხელშეწყობა; მეწარმეობის სწავლების მხარდაჭერა და სხვ. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი გაზრდილია პროფესიულ პროგრამებზე ჩარიცხულ სტუდენტთა რაოდენობა; გაზრდილია კურსდამთავრებულთა მაჩვენებელი; საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების მიზნით შემუშავებულია პროფესიული განათლების ახალი ბრენდი; უზრუნველყოფილია მოდულური (დამსაქმებლების მონაწილეობით შექმნილი) საგანმანათლებლო პროგრამების დანერგვის მხარდაჭერა და სისტემაში არსებული საგნობრივი პროგრამების სრულად ჩანაცვლება მოდულური პროგრამებით; შემუშავებულია პროფესიული განათლების მასწავლებლების პროფესიული განვითარების ახალი სქემა, რაც უზრუნველყოფს მასწავლებელთა პროფესიული კვალიფიკაციის გაუმჯობესებას და დიფერენცირებულ ანაზღაურებას, მათი გამოცდილების, პროფესიული განვითარებისა და დატვირთვის შესაბამისად; გაზრდილია სისტემაში დანერგილი დუალური საგანმანათლებლო პროგრამების რაოდენობა; გაზრდილია იმ პროგრამების რაოდენობა, რომლებიც ხორციელდება სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების ფორმით; ; გაზრდილია საჯარო-კერძო პარტნიორობის ფორმატში დაფუძნებული პროფესიული დაწესებულებების რაოდენობა, რაც უზრუნველყოფს გაუმჯობესებულ რეგიონულ დაფარვას.; საგანმანათლებლო გაუმჯობესებულია პროფესიულ სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა სამეწარმეო უნარები. 175 გაზრდილია დასაქმებისა და თვითდასაქმები/სამეწარმეო საქმიანობის დაწყების მაჩვენებელი კურსდამთავრებულთა შორის;ჩამოყალიბებულია მოქნილი პროფესიული განათლების სისტემა, რომლის ფარგლებშიც უზრუნველყოფილია სრული ზოგადი განათლების დაუფლება, ზრდასრულთა სწავლება - მომზადება-გადამზადება, პარალელურად უსდ-ში სწავლა და მოქნილი გრაფიკით სარგებლობა, სპეციალური ხელშეწყობა და სერვისები სსსმ და შშმ პირებისათვის, ასევე სხვა მოწყვლადი ჯგუფებისათვის და სხვ. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - სახელმწიფო სასწავლებლებში, პროფესიულ პროგრამებზე ჩარიცხულ სტუდენტთა რაოდენობა აღწევს 12 000-ს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებელთან შედარებით ბენეფიციარების რაოდენობა გაზრდილია მინიმუმ 10%-ით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%; შესაძლო რისკები - პროფესიული განათლების მიღების მსურველთა ნაკლები დაინტერესება პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებით 2. საბაზისო მაჩვენებელი - პროფესიული განათლების მასწავლებლების პროფესიული განვითარების სქემის დანერგვა იწყება 2018 წლიდან; მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროფესიული განათლების მასწავლებლების პროფესიული განვითარების სქემაში ჩართულია მასწავლებელთა 20%; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - ახალი სისტემის პილოტირების/დანერგვის არასაკმარისი მხარდაჭერა (ინსტიტუციური, სამართლებრივი ბაზა და სხვ.) 3. საბაზისო მაჩვენებელი - კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაჩვენებელი აჭარბებს 56%-ს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაჩვენებელი აჭარბებს 57%; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 0,5%; შესაძლო რისკები - პროფესიული კოლეჯების დონეზე სტუდენტთა დასაქმების არასაკმარისი მხარდაჭერა. ბიზნეს სექტორის განვითარების შეფერხება/სამუშაო ძალაზე მოთხოვნის შემცირება 4. საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს მასშტაბით ფუნქციონირებს სახელმწიფოს მიერ/მონაწილეობით დაფუძნებული 23 პროფესიული სასწავლებელი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - დამატებითი ლოკაციები შექმნილია მინიმუმ 2 მუნიციპალიტეტში; შესაძლო რისკები - კერძო სექტორის ნაკლები ინტერესი; არასაკმარისი რესურსები 5. 176 საბაზისო მაჩვენებელი - ყველა ასაკობრივი ჯგუფისა და განსხვავებული საჭიროების მქონე პირებისათვის ხორციელდება ერთი სახის პროგრამა/პროგრამები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სისტემაში დაწყებულია ზრდასრულთა პროფესიული განათლების/მომზადებაგადამზადების პროგრამების დანერგვა; განხორციელდებულია პროფესიულ განათლებაში ზოგადი განათლების ინტეგრირების პილოტირება, ჩამოყალიბებულია საბოლოო მიდგომა და მომზადებულია მისი სისტემურად დანერგვის საფუძველი; შესაძლო რისკები - პროფესიული განათლების შესახებ ახალი კანონის შესაბამისად კანონქვემდებარე ნორმატიული ბაზის მომზადების ს შეფერხება; კერძო სექტორის არასაკმარისი ჩართულობა 6. საბაზისო მაჩვენებელი - პროფესიული განათლების სისტემაში ჩართულია 300-მდე შშმ/სსსმ პირი და 900-მდე დევნილი პირი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროფესიულ განათლებაში ჩართული შშმ/სსსმ პირების რაოდენობა გაზრდილია 5%-ით საბაზისო მაჩვენებელთან შედარებით; პროფესიულ განათლებაში ჩართული დევნილი მოსახლეობის რაოდენობა გაზრდილია 5%-ით საბაზისო მაჩვენებელთან შედარებით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%; შესაძლო რისკები - ბენეფიციართა ნაკლები ინტერესი, ან არაინფორმირებულობა; არასაკმარისი სერვისები, ან ამ სერვისების არასათანადო ხარისხი და ხელმისაწვდომობა 7. საბაზისო მაჩვენებელი - 10 სკოლის 80-მდე მოსწავლისთვის ხელმისაწვდომია საორიენტაციო-პროფესიული კურსები (საპილოტე რეჟიმში); მიზნობრივი მაჩვენებელი - საორიენტაციო-პროფესიული კურსები ხორციელდება მინიმუმ 100 სკოლის მოსწავლეებისათვის; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - სკოლების ნაკლები ინტერესი პროგრამაში ჩასართავად; არასაკმარისი რესურსები (ადამიანური, ფინანსური, ინფრასტრუქტურული) მსჯავრდებული პირებისათვის და ყოფილი პატიმრებისათვის პროფესიული განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა (32 03 02) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი პროფესიული კოლეჯები; საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს აპარატი პროფესიული განათლების კურსების მეშვეობით სასჯელის მოხდის პერიოდში მსჯავრდებულთა (პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში განთავსებული მსჯავრდებული, თავისუფლება შეზღუდული, პირობით 177 ვადამდე გათავისუფლებული და პირობით მსჯავრდებული) სხვადასხვა პროფესიის დაუფლების ხელშეწყობა; ყოფილ პატიმართა, მათი ოჯახის წევრთა, დანაშაულის ჩადენის რისკის ქვეშ მყოფ არასრულწლოვანთა ან/და განრიდებისა და მედიაციის პროგრამაში ჩართულ არასრულწლოვანთა სხვადასხვა პროფესიის დაუფლების ხელშეწყობა; ბენეფიციართა რესოციალიზაციის ხელშეწყობა პროფესიული მომზადების გზით. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები მსჯავრდებულებისთვის, ისევე როგორც ყოფილი პატიმრების, მათი ოჯახის წევრების ან/და განრიდებულთათვის, სახელმწიფო დაფინანსებით, ხელმისაწვდომია მრავალფეროვანი პროფესიული მომზადება/გადამზადების კურსები. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - პროფესიული განათლების სისტემაში ჩართულია 1000-მდე ბენეფიციარი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შესაბამისი მომართვის საფუძველზე, სრულად არის უზრუნველყოფილი მსჯავრდებულთა/ყოფილ პატიმართა პროფესიულ განათლებაზე ხელმისაწვდომობა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - ბენეფიციარების დაბალი მოტივაცია ეროვნული უმცირესობების პროფესიული გადამზადება (32 03 03) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა საქართველოს რეგიონებში სახელმწიფო და ადგილობრივი მართვის სფეროში არსებული საკადრო დეფიციტის დაძლევა; საქართველოს მაღალმთიან და ეროვნული უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში მცხოვრებ მოქალაქეთა ერთიან სახელმწიფოებრივ სივრცეში ინტეგრაციის ხელშეწყობა; ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის სახელმწიფო ენის სწავლება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი საჯარო მმართველობისა და ადმინისტრირების პროგრამის ფარგლებში გადამზადებულია საჯარო მოხელეები და შესაბამისად ამაღლებულია მათი კვალიფიკაციისა და პროფესიული უნარ-ჩვევების დონე; გადამზადებულია სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამის ფარგლებში დაინტერესებული პირები, რომლებმაც გაიუმჯობესეს ქართული ენის ფლობის დონე, ასევე დაეუფლენ დარგობრივი მიმართულების (სამართალმცოდნეობი, 178 ფინანსები და შესყიდვები, ორგანიზაციული მენეჯმენტი და ინფრასტრუქტურა) ლექსიკას. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - საჯარო მმართველობისა და ადმინისტრირების პროგრამის კურსდამთავრებულთა რაოდენობა - 255; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საჯარო მმართველობისა და ადმინისტრირების პროგრამის კურსდამთავრებულთა რაოდენობა - 300; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - სამიზნე ჯგუფის პროფესიულ განვითარებაში მონაწილეობის დაბალი აქტივობა; გარე ფაქტორები (შეფერხებები დაფინანსებაში, პოლიტიკური ცვლილებები) 2. საბაზისო მაჩვენებელი - სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამის კურსდამთავრებულთა რაოდენობა - 3250; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამის კურსდამთავრებულთა რაოდენობა - 3300; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - სხვა ალტერნატიული პროგრამების არსებობა; ბენეფიციართა დაბალი მოტივაცია 3. საბაზისო მაჩვენებელი - დანერგილია 11 სასწავლო პროგრამა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - დაინერგება 14 სასწავლო პროგრამა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 9%; შესაძლო რისკები - შეფერხებები დაფინანსებაში 4. საბაზისო მაჩვენებელი - გადამზადებულთა 25% კაცია - 75% ქალია; მიზნობრივი მაჩვენებელი - გადამზადებულთა 35% კაცია - 65% ქალი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - საორიენტაციო შეხვედრებზე ბენეფიციარ მამაკაცთა დაბალი %-ით ჩართულობა განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა (32 01) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი; საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს აპარატი; საგანმანთლებლო რესურსცენტრები; სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა პროექტის აღწერა და მიზანი განათლებისა და მეცნიერების სფეროში ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება დაგანხორციელება. ამ სფეროში არსებული ყოველი რგოლის საქმიანობის კოორდინაცია და კონტროლი; საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფა; საქართველოს ყველა მოქალაქისათვის განათლების მიღების თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფა; 179 ადრეული და სკოლამდელი განათლების სისტემის შექმნა და განვითარება, ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი განათლების სისტემების სრულყოფა, მეცნიერების განვითარებისა და სახელმწიფო ენობრივი პოლიტიკის განხორციელება; საგანმანათლებლო პროგრამების საერთაშორისო საგანმანათლებლო სივრცესთან ჰარმონიზაცია, საზოგადოების თითოეულ წევრთან და საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან ერთად განათლების ხარისხზე ზრუნვა, მისი მუდმივი გაუმჯობესება და ქართული საგანმანათლებლო სივრცის მიმართ ადგილობრივი და საერთაშორისო საზოგადოების ნდობის ამაღლება; ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი განათლების, ასევე მეცნიერების ხელსწყობის მიზნით პროგრამების შემუშავება და განხორციელება; ეროვნული შეფასებების სისტემის სრულყოფა, ეროვნული სასწავლო გეგმის შემუშავების, ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვისა და განვითარების უზრუნველყოფა; ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის ხელშეწყობის მიზნით სასკოლო სახელმძღვანელოების გრიფირება; საგანმანათლებლო დაწესებულებების განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის შიდა და გარე მექანიზმების სრულყოფა; განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის ხელშეწყობა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სახელმწიფოს ერთიან ხედვასა და სტრატეგიასთან შესაბამისობაში განხორციელებული სახელმწიფო პოლიტიკა; საგანმანათლებლო დაწესებულებების მონიტორინგის და კონტროლის სისტემის გაუმჯობესება და მიღებული გადაწყვეტილებების გამჭვირვალობისა და ხარისხის უზრუნველყოფა; განათლების ხარისხის შიდა და გარე მექანიზმების შედეგებზე ორიენტირებული სისტემის დანერგვა და მისი მეშვეობით საგანმანათლებლო პროგრამების სტანდარტებთან შესაბამისობის შეფასება; ახალი მოთხოვნებიდან გამომდინარე ექსპერტების გადამზადება და საგანმანათლებლო დაწესებულებების მხარდაჭერა; განათლების სისტემაში თანამედროვე ინფორმაციული-საკომუნიკაციო უზრუნველყოფა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის განვითარება; ტექნოლოგიების ხელმისაწვდომობის 180 ერთიანი საინფორმაციო სისტემის შექმნა, მართვის ელექტრონული სისტემების დანერგვა/ განვითარება. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - მიმდინარეობდა მუშაობა ადრეული და სკოლამდელი განათლების სისტემის შექმნისა და განვითარების, ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი განათლების სისტემების სრულყოფისა, მეცნიერების განვითარებისა და სახელმწიფო ენობრივი პოლიტიკის განხორციელების მიზნით; ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვასა და დანერგვის მონიტორინგზე, ინკლუზიური განათლების დანერგვის ხელშეწყობაზე სკოლამდელ, ზოგად, პროფესიულ და უმაღლესი განათლების საფეხურებზე; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი 2. საბაზისო მაჩვენებელი - ზოგადი განათლების პოლიტიკისა და სტრატეგიის მუდმივი შემუშავება, განხორციელების კოორდინაცია და ანგარიშგება. ზოგადი განათლების მართვის სფეროში ეროვნული და რეგიონული პროგრამებისა და პროექტების კოორდინაცია; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სწავლა-ხარისხისა და მოსწავლეების შედეგების გაუმჯობესება, ზოგად განათლებაზე თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. ზოგადი განათლების მიმართულებით დამტკიცებული პროგრამებით მოცული სამიზნე ჯგუფების მუდმივი განახლება 3. საბაზისო მაჩვენებელი - შემუშავდა სასკოლო სახელმძღვანელოების/სერიების შერჩევისა და გავრცელების ახალი რეგულაციები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - გრიფირებული I-VI კლასების სახელმძღვანელოების/სერიების რაოდენობა 4. საბაზისო მაჩვენებელი - პროფესიული განათლების მართვის სფეროში ეროვნული და რეგიონული პროგრამებისა და პროექტების კოორდინაცია, პროფესიულ განათლებაზე გაზრდილია გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა, მიმდინარეობს პროფესიული განათლების რეფორმის სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის ეფექტური განხორციელება, რაც ხელს უწყობს საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფებისათვის (მსჯავრდებულები, ყოფილი პატიმრები, ეთნიკური უმცირესობები, შშმპ, სსმპ და სხვ.) შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი პროფესიული განათლების ხელმისაწვდომობას (კურსდამთავრებულთა დასაქმების მზარდი მაჩვენებელი და სისტემაში შემოსულ პირთა რაოდენობა); 2015 წელს ჩაირიცხა 10 273 სტუდენტი, ხოლო 2016 წელს - 11 651 სტუდენტი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროფესიულ განათლებაზე გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის ზრდა (მინიმუმ ერთ მუნიციპალიტეტში), პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხულ პირთა მზარდი მაჩვენებელი, წინა წელთან მიმართებაში ბენეფიციართა რაოდენობა გაზრდილია მინიმუმ 4%-ით 5. საბაზისო მაჩვენებელი - უმაღლესი განათლებისა და მეცნიერების მარეგულირებელი ნორმატიული აქტების სრულყოფა შესაბამის საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების პროექტების შემუშავება; უმაღლესი განათლების 181 მართვის სფეროში ეროვნული და რეგიონული პროგრამებისა და პროექტების კოორდინაცია; მიზნობრივი მაჩვენებელი - უმაღლესი განათლების ხარისხის მართვისა და დაფინანსების მოდელის სრულყოფა, გაგრძელდება უმაღლესი განათლების სახელმწიფო დაფინანსების სქემაში სოციალური კომპონენტის გაძლიერება და ბენეფიციართა წრის გაფართოება; გაიზრდება რეგიონის წარმომადგენელი ჩარიცხულ სტუდენტთა რაოდენობა 6. საბაზისო მაჩვენებელი - ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებათა მართვის სისტემაში მოქმედებს მასწავლებელთა შეფასების ელექტრონული სისტემა და პილოტურ რეჯიმში ელექტრონული ჟურნალის მოდული. პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებათა მართვის საინფორმაციო სისტემა მორგებულია მოდულური სწავლების ამოცანებსა და პრინციპებზე; შემუშავებულია უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მართვის საინფორმაციო სისტემის პლატფორმა. ვებგვერდის საშუალებით ხელმისაწვდომია ზოგადსაგანმანათლებლო ინდიკატორებისა და სტატისტიკის შესახებ ინფორმაცია; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტრუქტურაში, ჰიდროტექნიკური კვლევების ლაბორატორიის ჩამოყალიბების პროექტი (Unicredit Bank) (32 10) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტრუქტურაში არსებული ენერგეტიკის და ჰიდროტექნიკის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის ბაზაზე, ჰიდრავლიკის და ჰიდროტექნიკური კვლევების ლაბორატორიის (შემდგომში პროექტი) ჩამოყალიბება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი უახლესი ტექნოლოგიებით და აპარატურით აღჭურვილი ლაბორატორია (საერთო ფართი 4000 კვ.მ -ზე მეტი), რაც იძლევა შესაძლებლობას შესწავლილ იქნეს ენერგეტიკულ, ინფრასტრუქტურულ და სოფლის მეურნეობის პროექტებთან დაკავშირებული, მთელი რიგი საინჟინრო საკითხები. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტრუქტურაში უახლესი ტექნოლოგიებით და აპარატურით აღჭურვილი ჰიდრავლიკის და ჰიდროტექნიკური კვლევების ლაბორატორია სახელოვნებო განათლების სისტემის ხელშეწყობა (33 03) პროგრამის საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო; სახელოვნებო-საგანმანათლებლო დაწესებულებები 182 განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი ქვეყნის სახელოვნებო საგანმანათლებლო სისტემის საერთაშორისო სახელოვნებო საგანმანათლებლო სისტემასთან ჰარმონიზაცია. სასწავლებლებში თანამედროვე ევროპული სტანდარტების შესაბამისად სასწავლო გეგმების და პროგრამების მოწესრიგება, საერთშორისო გამოცდილების ურთიერთგაზიარების საფუძველზე სწავლების ხარისხის ამაღლება, სტუდენტთა და მოსწავლეთა ზრდა-დაოსტატების, სწავლის, მათი შემოქმედებითი აქტივობების ხელშეწყობა და მიღწევების პოპულარიზაცია. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები საქართველოს სახელოვნებო საგანმანათლებლო სისტემის, როგორც ერთ-ერთი საუკეთესო სისტემის, საერთაშორისო მასშტაბით აღიარება. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - აქტივობების რაოდენობა (მოსწავლეების და სტუდენტების კონცერტები, გამოფენები სპექტაკლები, ფილმები , მასტერკლასები და სხვა) - 1 140- მდე; მიზნობრივი მაჩვენებელი - აქტივობების რაოდენობა – 1140 -მდე; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3%; შესაძლო რისკები - ხელშეკრულებების პირობების შეუსრულებლობა, დაბალი მოსწრება 2. საბაზისო მაჩვენებელი - სსიპ უმაღლესი სახელოვნებო საგანმანათლებლო სასწავლებლები - აქტივობების რაოდენობა 650 -მდე; მიზნობრივი მაჩვენებელი - აქტივობების რაოდენობა– 650 -მდე; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3%; შესაძლო რისკები - ხელშეკრულებების პირობების შეუსრულებლობა, დაბალი მოსწრება 3. საბაზისო მაჩვენებელი - სსიპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო სასწავლებლები -აქტივობების რაოდენობა - 290 მდე; მიზნობრივი მაჩვენებელი - აქტივობების რაოდენობა – 290- მდე; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3%; შესაძლო რისკები - ხელშეკრულებების პირობების შეუსრულებლობა, დაბალი მოსწრება 4. საბაზისო მაჩვენებელი - სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამა - აქტივობებში მონაწილე სტუდენტებისა და მოსწავლეების რაოდენობა - 200- მდე; მიზნობრივი მაჩვენებელი - აქტივობებში მონაწილე სტუდენტებისა და მოსწავლეების რაოდენობა – 200 -მდე; 183 ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3%; შესაძლო რისკები - ხელშეკრულებების პირობების შეუსრულებლობა, დაბალი მოსწრება თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია და ენერგო ეფექტურობის გაზრდის პროექტი (32 09) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია და ენერგოეფექტურობის გაზრდა; პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საჯარო სკოლაში კომფორტული ტემპერატურის შენარჩუნება გათბობის და ვენტილაციის მინიმალური (50%) გამოყენებით, მაქსიმალური ჰერმეტიზაციის ხარჯზე. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - დაიწყება 5 ერთეული საჯარო სკოლის გარდაქმნა, რომლებიც მოახდენენ დაბალი ენერგიის მოხმარებას; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2020 წლამდე 25 საჯარო სკოლის გარდაქმნა, რომლებიც მოახდენენ დაბალი ენერგიის მოხმარებას; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 50%; შესაძლო რისკები - შეფერხება ტექნიკურ უზრუნველყოფის კუთხით საბიბლიოთეკო საქმიანობა (01 02) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს პარლამენტის ილია ჭავჭავაძის სახელობის ეროვნული ბიბლიოთეკა საბიბლიოთეკო ფონდების უზრუნველყოფა; ორგანიზება, სისტემატური შევსება, დაცვა და საყოველთაო ხელმისაწდომობის მონაცემთა ბაზების შექმნა და საზღვარგარეთის საბიბლიოთეკო ფონდების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის ორგანიზება ბიბლიოთეკათმცოდნეობის, წიგნთმცოდნეობის, ბიბლიოგრაფიის დარგებში; საერთაშორისო საბიბლიოთეკო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა; 184 საბიბლიოთეკო კადრების კვალიფიკაციის ამაღლება; საქართველოს ეროვნული ელექტრონული ბიბლიოთეკისა და ციფრული მემკვიდრეობის არქივის შექმნა; ეროვნული ბიბლიოთეკის ოფიციალური ვებ-გვერდის სრულყოფა და მხარდაჭერა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები საბიბლიოთეკო სფეროს თანამედროვე სტანდარტებთან შესაბამისობა 1. მიზნობრივი მაჩვენებელი - ელექტრონული ბაზების გაზრდილი მოცულობა; საგანმანათლებლო-სამეცნიერო და კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა; მკითხველთა რაოდენობა ადგილზე და ელექტრონულად სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება, გადამზადება, საარქივო ფონდების დიგიტალიზაცია, სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა და მოქალაქეთა მომსახურება (30 03) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია სამაგისტრო, საბაკალავრო, სპეციალური, პროფესიული და სპეციალური განხორციელება, ასევე სასწავლო პროგრამების გადამუშავება/განახლება; საგანმანათლებლო პროგრამების შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისთვის პროფესიონალი კადრების მომზადება და გადამზადება; საშუალო რგოლის კვალიფიციური და პროფესიონალი საპოლიციო კადრების მომზადება და გადამზადება; საარქივო საქმიანობის უზრუნველყოფა; შსს არქივში განთავსებული მასალების დაცვა, როგორც მომავალი სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობისათვის, ასევე პიროვნებების იდენტიფიცირებისა თუ მნიშვნელოვანი მოვლენების აღდგენის თვალსაზრისით; საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად არქივის გლობალურ ქსელში ჩართვა, საარქივო ელექტრონული ბაზის შექმნა; 185 აკადემიის ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია/მშენებლობა; მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მუდმივი განახლება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი შსს აკადემიის ეფექტური ფუნქციონირება; საბაკალავრო და სამაგისტრო კურსებზე სწავლების მსურველთა გაზრდილი მაჩვენებელი; შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის და გადამზადებული პროფესიონალი კადრები; სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისთვის მომზადებული და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი არქივი, გლობალურ ქსელში ჩართული საარქივო ელექტრონული ბაზა; რეაბილიტირებული და აშენებული ინფრასტრუქტურა; განახლებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - აკადემიაში მოქმედებს სამართლის საბაკალავრო პროგრმა და საჯარო სამართლის პროგრამა „საპოლიციო რეგულირების სფეროში“ დღეის მდგომარეობით აკადემიაში სწავლობს 234 ბაკალავრი და 9 მაგისტრანტი; ასევე ხორციელდება ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა, რომელზეც რეგისტრირებულია 6 სტუდენტი. გამოცდები ტარდება მატერიალური სახით - ქაღალდზე დაბეჭდილი საგამოცდო საკითხებით, ასევე ელექტრონულად; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაკალავრო კურსებზე ჩარიცხული 100 სტუდენტი; სამაგისტრო კურსებზე ჩარიცხული 10 სტუდენტი; სტუდენტებისთვის სწავლების და გამოცდების ჩატარება „როზეტა სტოუნის“ პროგრამის მეშვეობით; საპოლიციო სპეციალიზაციის განვითარების მიზნით შესაბამისი მიმართულებით გადამზადებული ლექტორების რაოდენობა; სასწავლო პროცესის მართვის ელექტრონული სისტემით სტუდენტების მიერ რეგისტრაციის გავალისა და საგნების არჩევის შესაძლებლობა 2. საბაზისო მაჩვენებელი - სწავლების ახალ მოდელზე გადასვლის მიზნით საჭიროა შესაბამისი ინსტრუქტორების გადამზადება; სპეციალური პროფესიული სწავლების ადმინისტრირებისთვის აკადემიაში შექმნილი და დანერგილია პროფესიული სწავლების ელექტრონული სისტემა, რომელიც ასევე მოიცავს ელექტრონული სალექციო ცხრილების პროგრამას. მიმდინარეობს ახალი კურსის შემუშავება: თანამდებობრივი დაწინაურების სპეციალური გადამზადების კურსი; 186 მიზნობრივი მაჩვენებელი - 10 გადამზადებული ინსტრუქტორი; 10 გადამზადებული მასწავლებელი; სასწავლო პროცესის მართვის ელექტრონული სისტემით მსმენელების მიერ რეგისტრაციის გავლის შესაძლებლობა 3. საბაზისო მაჩვენებელი - არქივში დაცული მასალების 50% დიგიტალიზირებულია. მასალების დიდი ნაწილი გაბნეულია სხვადასხვა სათავსოებში, რომელთა ნაწილი არ არის აკადემიის საკუთრებაში. ამასთანავე, არსებულ შენობებში სტანდარტები არაა დაცული, რაც იწვევს უნიკალური ისტორიული ღირებულების მქონე მასალების დაზიანება-განადგურების მომეტებულ საფრთხეს, არ არსებობს საარქივო მასალების ელექტრონული ბაზა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - რესტავრირებული - მასალების 10%; დიგიტალიზირებული - მასალების 25%; ელექტრონუილი ბაზის მეშვეობით მრავალმხრივი და მოხერხებული სერვისების მიწოდებით უზრუნველყოფილი დაინტერესებული მოქალაქების 100%; შექმნილი საგნობრივ-თემატური და ანბანური საძიებო რელაციური სისტემები 4. საბაზისო მაჩვენებელი - აკადემიისა მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა საჭიროებს მუდმივ განახლებას რათა პასუხობდეს თანამედროვე მოთხოვნებს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 25-%-ით განახლებული აკადემიის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა 5. საბაზისო მაჩვენებელი - შსს აკადემიის სტუდენტების და მსმენელების 100% უზრუნველყოფილია შეუფერხებელი და ეფექტური სასწავლო პროცესით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებული არსებული მაჩვენებელი 6. საბაზისო მაჩვენებელი - აკადემიის ინფრასტრუქტურა საჭიროებას მუდმივ რეაბილიტაცაიას და შეკეთებას რათა სასწავლო პროცესი მიმდინარეობდეს შესაბამის გარემოში; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენობებისათვის შეკეთებული სახურავები ინკლუზიური განათლება (32 06) პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო; სსიპ - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი საჯარო სკოლებში სსსმ მოსწავლეთა განათლების ხარისხის გაუმჯობესებაზე ზრუნვა, მათთვის შესაბამისი გარემოს უზრუნველყოფა; სსსმ მოსწავლეთა მასწავლებლების, სპეციალური მასწავლებლების, მშობლებისა და სხვა სპეციალისტების სისტემური ტრენინგებით უზრუნველყოფა; საჯარო სკოლების მოსწავლეების, სტუდენტებისა და სოციალურად დაუცველი, მზრუნველობამოკლებული, 187 განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე, დევნილი, რეპატრირებული და ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი მოზარდების ინტეგრაციისა და სოციალიზაციის ხელშეწყობა, აგრეთვე სათემო აქტივობების დაგეგმვისა და განხორციელების გზით მათში საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართვის სურვილის გაღვიძება; ინკლუზიური განათლების მულტიდისციპლინური გუნდის სპეციალისტების მიერ სსსმ მოსწავლეების შეფასება; საჯარო სკოლებისათვის დახმარებისა და კონსულტაციების გაწევა ინდივიდუალური სასწავლო გეგმებით მუშაობასთან დაკავშირებით; სპეციალური საგანმანათლებლო სერვისის განხორციელება ე.წ. ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვებისთვის, საზაფხულო ბანაკის მოწყობა მიუსაფარი ბავშვებისთვის, ფორმალური განათლების მიღმა დარჩენილი ახალგაზრდებისთვის, ხელმისაწვდომი და უწყვეტი განათლების უზრუნველყოფისთვის საგანმანათლებლო მოდელის განსაზღვრა; სკოლა-პანსიონების ბენეფიციარების უზრუნველყოფა სრული სახელმწიფო სადღეღამისო ან დღის მომსახურებით, სადაც ინდივიდუალური საჭიროებების, ასაკისა და შესაძლებლობების გათვალისწინებით მოხდება სსსმ ბენეფიციართა განვითარებაზე ზრუნვა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სსსმ მოსწავლეებისა და სტუდენტების შესაძლებლობებზე მორგებული ხარისხიანი საგანმანათლებლო სერვისის განხორციელება. სსსმ პირებისადმი მიმღებლობის ზრდა და საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება. სასწავლო პროცესის მიღმა დარჩენილი ბავშვების ფორმალურ განათლებაში ჩართვის ხელშეწყობა. სკოლა-პანსიონების სააღმზრდელო ნაწილის უწყვეტი მუშაობის უზრუნველყოფა. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ზოგადი განათლების საფეხურზე ჩართული 6 600-ზე მეტი სსსმ მოსწავლე; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ზოგადი განათლების საფეხურზე ჩართული პირების რაოდენობა გაუზრდება 20%-ით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - მულტიდისციპლინური გუნდის მიერ სსსმ ბავშვების შეფასება ხორციელდება შესაბამისი მომართვის საფუძველზე; შესაძლო რისკები - მომართვების რაოდენობის სიმცირე 2. საბაზისო მაჩვენებელი - სსსმ პირების ინკლუზიის მიზნით საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებისთვის უწყვეტ რეჟიმში ფუნქციონირებს ინკლუზიური განათლების ვებგვერდი http://inclusion.ge/; 188 მიზნობრივი მაჩვენებელი - გაუმჯობესდება ინკლუზიური განათლების ვებგვერდის http://inclusion.ge/ ფუნქციონალი 3. საბაზისო მაჩვენებელი - სკოლის მიღმა დარჩენილი ბავშვების ინტეგრაციის ბარიერების გადალახვისთვის სკოლების გაძლიერების მიზნით შემუშავებულია სატრენინგო პროგრამა. სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების მომსახურე ყველა ცენტრის (6 ცენტრი) ბენეფიციარები უზრუნველყოფილია საგანმანათლებლო მომსახურებით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სპეციალური საგანმანათლებლო სერვისის განხორციელება ე.წ. ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვებისთვის, საზაფხულო ბანაკის მოწყობა მიუსაფარი ბავშვებისთვის, ფორმალური განათლების მიღმა დარჩენილი ახალგაზრდებისთვის, ხელმისაწვდომი და უწყვეტი განათლების უზრუნველყოფისთვის საგანმანათლებლო მოდელის განსაზღვრა 4. საბაზისო მაჩვენებელი - რვა სკოლა-პანსიონში ინდივიდუალური საჭიროებების, ასაკისა და შესაძლებლობების გათვალისწინებით ბენეფიციარები უზრუნველყოფილნი იქნენ სრული სახელმწიფო სადღეღამისო ან დღის მომსახურებით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია (48 00) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია პროექტის აღწერა და მიზანი მეცნიერების განვითარების პროგნოზირება და სახელმწიფო პრიორიტეტების შესახებ წინადადებების მომზადება; ეკონომიკური და სოციალური პროექტების მეცნიერული შეფასება და რეკომენდაციების წარდგენა; უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო - კვლევითი დაწესებულებების სამეცნიერო საქმიანობის წლიური შედეგების საექსპერტო შეფასება და რეკომენდაციები; მეცნიერული მონაპოვრების წარმოებაში დანერგვის ხელშეწყობა; სამეცნიერო ნაშრომების, სამეცნიერო ჟურნალების, ენციკლოპედიების და ლექსიკონების გამოცემა; საერთაშორისო სამეცნიერო კონგრესებისა და კონფერენციების ჩატარება პროექტის მოსალოდნელი საქართველოში მეცნიერების განვითარების ხელშეწყობა; 189 შუალედური შედეგი ბეჭდვითი და ელექტრონული სამეცნიერო გამოცემები; ჩატარებულისამეცნიერო კონგრესები და კონფერენციები შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომები და ენციკლოპედიური გამოცემები; ჩატარებული ექსპერტიზის დოკუმენტი და რეკომენდაციები, რომლებიც გაეგზავნა სამთავრობო სტრუქტურებს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ექსპერტიზის დოკუმენტი და რეკომენდაციები, რომლებიც გაეგზავნა სამთავრობო სტრუქტურებს; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3%; შესაძლო რისკები - ანგარიშვალდებული დაწესებულებებიდან სათანადო მასალების დროულად წარმოუდგენლობა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სისტემის თანამშრომელთა გადამზადება და სასწავლო ცენტრის განვითარება (26 04) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს აპარატის, სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სსიპ-ებისა და სხვა ორგანიზაციების თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება, ტრენინგსაჭიროებათა ანალიზისა და ტრენინგების სრული ციკლის (დაგეგმვა, ორგანიზება და შეფასება) განხორციელება, აგრეთვე, საკონკურსო, საატესტაციო და საკვალიფიკაციო ტესტირებათა ორგანიზება; საქართველოში მიმდინარე სამართლებრივი რეფორმის და ქართული სამართლის საერთაშორისო სამართლის სტანდარტებთან და ევროპულ სამართალთან ჰარმონიზაციის სახელმწიფო პოლიტიკის ხელშეწყობა სასწავლო პროგრამების განხორციელების გზით; კერძო სექტორის, ასევე, საბიუჯეტო დაფინანსებზე მყოფი ორგანიზაციების წარმომადგენლების კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით ტესტური დავალებების, ტრენინგმოდულებისა და სასწავლო კურსის პროგრამების შექმნა და მუდმივად განახლება, მათ შორის, უცხოური სერტიფიცირებული პროგრამების შეძენის გზით; ტრენინგების სპეციფიკითა და შინაარსით როგორც საჯარო მოხელეების, ისე სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისა და კერძო პირების საჭიროებებზე მორგება, რაც ხელს შეუწყობს მართლშეგნების ამაღლებასა და პიროვნული სამუშაო კომპეტენციების განვითარებას არამარტო საჯარო სტრუქტურებში, არამედ ფართო საზოგადოებრივ წრეებშიც. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი • იუსტიციის სამინისტროს სისტემის, სხვა საჯარო თუ კერძო ორგანიზაციების თანამშრომელთა და დაინტერესებულ პირთა კვალიფიკაციის ამაღლება, პიროვნული და პროფესიული განვითარება, პრაქტიკული უნარების გაძლიერება; 190 • იუსტიციის სამინიტროს სისტემისა და სხვა საჯარო და კერძო ორგანიზაციებისთვის კვალიფიცირებული კადრების შეფასებისა და შერჩევის უზრუნველყოფა. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 2017 წელს ტრენინგს გაივლის 4900 აპლიკანტი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2018 წელს ტრენინგს გაივლის 5000 აპლიკანტი 2019 წელს ტრენინგს გაივლის 5100 აპლიკანტი 2020 წელს ტრენინგს გაივლის 5200 აპლიკანტი 2021 წელს ტრენინგს გაივლის 5300 აპლიკანტი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%; შესაძლო რისკები - პირველად მოწვეული ტრენერების და ახალი ტრენინგების ჩატარების გამოცდილებასთან დაკავშირებული სირთულეები 2. საბაზისო მაჩვენებელი - 2017 წელს ტესტირებას გაივლის 7000 აპლიკანტი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2018-2021 წლებში ყოველწლიურად ტესტირებას გაივლის 7000 აპლიკანტი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%; შესაძლო რისკები - საჯარო და კერძო სტრუქტურებში თანამდებობის დასაკავებლად გამოსაცხადებელი კონკურსების რაოდენობის შემცირება მოსამართლეებისა და სასამართლოს თანამშრომლების მომზადება-გადამზადება (09 02) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - იუსტიციის უმაღლესი სკოლა იუსტიციის მსმენელების (სამოსამართლო კანდიდატების) სასწავლო კურსის სასამართლო სისტემის მაღალკვალიფიციური კადრებით უზრუნველყოფის მიზნით; რეგულარული მოქმედი მოსამართლეების და სასამართლოს თანამშრომლების გადამზადება ტრენინგების, სემინარების, სამუშო შეხვედრებისა და კონფერენციების საშუალებით; რეგულარულად ევროსაბჭოს და ქართველ ექსპერტებთან თანამშრომლობით შემუშავებული იუსტიციის სტრატეგიული განვითარების დოკუმენტის და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის განხორციელება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი განხორციელება ჩატარებული უმაღლესი სკოლის სასამართლო კორპუსის კვალიფიციური კადრებით უზრუნველყოფა; მართლმსაჯულების ხარისხის გაუმჯობესების ხელშეწყობა; 191 იუსტიციის უმაღლესი სკოლის განვითარებისთვის შემუშავებული სახელმძღვანელო დოკუმენტისა და სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული აქტივობები განხორციელება. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - პროცესი უწყვეტია და ყოველწლიურად ხორციელდება არანაკლებ 15 იუსტიციის მსმენელის (სამოსამართლო კანდიდატის) მომზადება; 70 გადამზადების კურსი შემდეგი მიზნობრივი ჯგუფებისთვის: მოსამართლეებისათვის, მოსამართლის თანაშემწეებისათვის, სასამართლოს მენეჯერებისათვის; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 15 იუსტიციის მსმენელის (სამოსამართლო კანდიდატის) მომზადება; 70 გადამზადების კურსი შემდეგი მიზნობრივი ჯგუფებისთვის: მოსამართლეებისათვის, მოსამართლის თანაშემწეებისათვის, სასამართლოს მენეჯერებისათვის; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - წლის მანძილზე, საკანონმდებლო ცვლილებების შედეგად საჭირო გახდეს დაგეგმილზე მეტი ტრენინგის ჩატარება, რისი გათვალისწინებაც წინასწარ ვერ განხორციელდება; შესაძლო რისკები - ცდომილება შესაძლებლია იყოს მეტობით დაახლოვებით 12%, სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემისათვის თანამშრომელთა მომზადება და პროფესიული განვითარება (27 03) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემის პერსონალის პროფესიული მომზადება-გადამზადების გზით, ქვეყანაში სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემაში მიმდინარე რეფორმების, სასჯელაღსრულების სისტემაში ევროპის საბჭოსა და გაეროს სტანდარტების მოთხოვნათა დანერგვისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის ხელშეწყობა; შეფასების სისტემის სრულყოფა, სისტემის საჭიროებებზე საუკეთესოდ მორგებული მომზადებისა და პერიოდული გადამზადების, კვალიფიკაციის ამაღლების მოდულური პროგრამების მეშვეობით სისტემის პროფესიონალი კადრებით დაკომპლექტების ხელშეწყობა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები უზრუნველყოფილია სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემისათვის რეფორმების ეფექტურად განხორციელებისა და ახალი სტანდარტების დანერგვის ხელშეწყობა, მაღალპროფესიული კადრების შერჩევა, მომზადება და გადამზადება. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - დინორებთან თანამშრომლობით მომზადებულია 3 პროექტი; დაიგეგმა და განხორციელდა 2 ღონისძიება ცენტრის თანამშრომელთა მომზადება, კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - დინორებთან თანამშრომლობით მომზადებულია პროექტი; დაიგეგმა და განხორციელდა 192 ღონისძიება ცენტრის თანამშრომელთა მომზადება, კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით; შესაძლო რისკები - დონორების დაბალი ინტერესი 2. საბაზისო მაჩვენებელი - 2016 წელს : ჩატარებულია 171 სასწავლო ღონისძიება; მომზადება გაიარა 3900 მსმენელმა; მინიმალური ქულობრივი ბარიერი გადალახა გამოცდაში/ტესტირებაში მონაწილეთა 93%-მა. გამომუშავებულია 30885 კაც/ტრენინგ/დღე. (სისტემაში სამ წელიწადში ერთხელ ტარდება კანონით დადგენილი სერთიფიცირება. 2016 წელს ჩატარებული ღონისძიებების სიმრავლე განპირობებულია ამ მიზეზით); მიზნობრივი მაჩვენებელი - ჩატარებულია 80 სასწავლო ღონისძიება; მომზადება გაიარა სისტემაში მომუშავე და სისტემასთან კავშირში მყოფმა 2000 მსმენელმა; მინიმალური ქულობრივი ბარიერი გადალახა გამოცდაში/ტესტირებაში მონაწილეთა 90%-მა; გამომუშავებულია 5250 კაც/ტრენინგ/დღე; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - სამუშაო ჯგუფების მუშაობის შეფერხება სისტემის მოქმედი თანამშრომლების (ექსპერტების) მოვლინების შეფერხების გამო საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება (23 05) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემია საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სისტემის წარმომადგენელთა კვალიფიკაციის ამაღლება ტრენინგის საჭიროებათა ანალიზის განხორციელების ხელშეწყობისა და გეგმით გათვალისწინებული სასწავლო პროექტების განხორციელების გზით, ასევე, პროფესიულ განვითარებაზე მიმართული პროგრამების ორგანიზების საშუალებით; საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სისტემის, ასევე, სხვა დაინტერესებული ორგანიზაციების ხელშეწყობა ახალი კადრების შერჩევაში პროფესიული და საკვალიფიკაციო ტესტირების პროცესების ორგანიზების გზით; საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ ინიცირებული დაკავშირებული ტრენინგების ორგანიზების საშუალებით; რეფორმების ხელშეწყობა მათ დანერგვასთან კერძო სექტორის განვითარების, ასევე, საბიუჯეტო დაფინანსებზე მყოფი ორგანიზაციების წარმომადგენლების კვალიფიკაციის ამაღლებისკენ მიმართული სასწავლო - შემეცნებითი, სემინარული და საკონფერენციო ტიპის პროექტების განხორციელება; პროფესიული ცოდნის დონის ამაღლების მიზნით, საერთაშორისო და უცხოურ ორგანიზაციებთან და სასწავლო დაწესებულებებთან ერთად სასწავლო პროგრამების შემუშავება-განხორციელება, მათ შორის, ნიდერლანდების 193 ფინანსთა სამინისტროსთან გაფორმებული თანამშრომლობის მემორანდუმისა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან ერთად განხორციელებული სასწავლო პროგრამის ფარგლებში. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სისტემა უზრუნველყოფილია სათანადოდ მომზადებული/გადამზადებული კადრებით; საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სისტემა, ასევე, სხვა დაინტერესებული ორგანიზაციები უზრუნველყოფილი არიან სწორად შერჩეული კადრებით; საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ ინიცირებული რეფორმების წარმატებით დანერგვის მიზნით, საფინანსო სექტორში დასაქმებულები უზრუნველყოფილი არიან შესაბამისი სასწავლო პროგრამებით/ ტრენინგებით; საბიუჯეტო და კერძო ორგანიზაციები უზრუნველყოფილი მომზადება/გადამზადების და სხვა სასწავლო პროექტებით; არიან საჯარო ფინანსებთან დაკავშირებული საჯარო ფინანსების მართვის საკითხების სწავლების მიმართულებით, გათვალისწინებულია საუკეთესო საერთაშორისო გამოცდილება და ცოდნა, საქართველოში ხორციელდება საერთაშორისო ტრენინგები, საქართველო ყალიბდება რეგიონალურ ცენტრად საფინანსო მიმართულების სწავლების განხორციელების კუთხით. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 2017 წლის 9 თვეში ფინანსთა სამინისტროს სისტემის 955 გადამზადებული თანამშრომელი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ფინანსთა სამინისტროს სისტემისთვის გადამზადებული კადრების რაოდენობის 5%-იანი ზრდა წინა წლის ფაქტიურ მონაცემებთან შედარებით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1,5%; შესაძლო რისკები - ტრენინგის საჭიროებათა ანალიზის საფუძველზე გამოვლენილი გადასამზადებელი თანამშრომლების რაოდენობის შემცირება 2. საბაზისო მაჩვენებელი - 2017 წლის 9 თვეში ფინანსთა სამინისტროს სისტემისა და სხვა ორგანიზაციებისთვის ჩატარებული 28 ტესტირება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სამინისტროს სისტემაში და სხვა ორგანიზაციებში განხორციელებული ტესტირებების რაოდენობის 2%-იანი ზრდა წინა წლის ფაქტიურ მონაცემებთან შედარებით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1%; შესაძლო რისკები - კადრების გადინებისა და კონკურსების რაოდენობის შემცირება, შესაძლო ცვილელებები საჯარო მოსამსახურეთა შერჩევის პროცესში 3. 194 საბაზისო მაჩვენებელი - 2017 წლის 9 თვეში - ფინანსთა სამინისტროს მიერ ინიცირებული რეფორმების ფარგლებში გადამზადდა 30 მსმენელი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - გადამზადებული პირების რაოდენობის 2%-იანი ზრდა წინა წინა წლის ფაქტიურ მონაცემებთან შედარებით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1%; შესაძლო რისკები - საჯარო სექტორში გადამზადებულთა რაოდენობა დამოკიდებულია რეფორმების რაოდენობასა და მასშტაბებზე 4. საბაზისო მაჩვენებელი - 2017 წლის 9 თვეში გადამზადდა 2282 მსმენელი (მათ შორის ფიზიკური პირების, კერძო სექტორისა და სახელმწიფო დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების წარმომადგენლები); მიზნობრივი მაჩვენებელი - გადამზადებული პირების რაოდენობის 2%-იანი ზრდა წინა წლის ფაქტიურ მონაცემებთან; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1%; შესაძლო რისკები - საჯარო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლებისკენ მიმართული ტრენინგების განხორციელება დამოკიდებულია დაფინანსების წყაროებსა და შესყიდვების პროცედურებზე 5. საბაზისო მაჩვენებელი - 2017 წლის 9 თვეში საერთაშორისო საგანმანათლებლო პროექტების, ადგილობრივ და უცხოურ სასწავლო დაწესებულებებთან, სტუდენტურ ორგანიზაციებთან ერთად განხორციელებული პროექტების ფარგლებში გადამზადდა 216 მსმენელი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საერთაშორისო საგანმანათლებლო პროექტების, ადგილობრივ და უცხოურ სასწავლო დაწესებულებებთან, სტუდენტურ ორგანიზაციებთან ერთად განხორციელებული პროექტებში მონაწილეთა რაოდენობის 2%-იანი ზრდა წინა წლის ფაქტიურ მონაცემებთან შედარებით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1%; შესაძლო რისკები - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ტრენერთა დატვირთულობამ შესაძლებელია გამოიწვიოს განსახორციელებელ ღონისძიებათა რაოდენობის ცვლილება; ტრენინგების განხორციელება დამოკიდებულია საერთაშორისო და უცხოური ინსტიტუციების გადაწყვეტილებებსა და დაფინანსების საშუალებებზე ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირება (01 03) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს პარლამენტთან არსებული ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭო ქვეყანაში ჰერალდიკური ნიშნებისა და სიმბოლოების მოწესრიგება და დამკვიდრება ევროპული სტანდარტების დონეზე; სახელმწიფო ცერემონიის, ოფიციალური ღონისძიებებისა და სამხედრო აღლუმების მოწყობისას სახელმწიფო 195 სიმბოლოებისა და სხვა ჰერალდიკური ნიშნების, ასევე საქართველოს სახელმწიფო დაწესებულებათა ჰერალდიკური ნიშნების, საქართველოს სახელმწიფო სამხედრო და სპეციალურ უწყებათა სპეციალური ფორმის ტანსაცმელისა (უნიფორმების) და ემბლემების შექმნასა და მათი გამოყენების წესების დადგენაში მონაწილეობა, სათანადო რეკომენდაციებისა და დასკვნების გაცემა; საქართველოს ტერიტორიული ჰერალდიკის სისტემური განვითარების უზრუნველყოფა; ჰერალდიკის საკითხებზე სამოქალაქო განათლების გავრცელების ხელშეწყობა; ქვეყანაში სახელმწიფო სიმბოლიკის და მისი მნიშვნელობის პოპულარიზაცია; ჰერალდიკის საკითხებზე ისტორიული მასალების (წყაროების) მოძიება (საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ) და ანალიზი; სახელმწიფო სიმბოლოებისა და განმასხვავებელი ნიშნების ნიმუშების ჰერალდიკური ექსპერტიზისა და მათი შექმნისა და გამოყენების შესახებ დასკვნების მომზადება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი პოპულაროზაციის ხელშეწყობის ღონისძიებები მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში (28 02) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ლევან მიქელაძის სახელობის დიპლომატიური სასწავლო ცენტრი საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელთა და სხვა უწყებების საერთაშორისო ურთიერთობების სფეროში დასაქმებულ საჯარო მოხელეთა პროფესიული განვითარება და კვალიფიკაციის ამაღლება; სასწავლო ცენტრის სრულყოფა (თანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლება, ახალი პროგრამების შემუშავება და არსებული პროგრამების დახვეწა); მჭიდრო თანამშრომლობის დამყარება მსოფლიოს წამყვან დიპლომატიურ სკოლებთან, აკადემიებთან და ადგილობრივ პარტნიორებთან გამოცდილების გაზიარების მიზნით; საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებისათვის ბიბლიოთეკის გამდიდრება; 196 პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საერთაშორისო სტანდარტების სასწავლო კურსების და საჯარო ლექციების მომზადება და ჩატარება; საერთაშორისო ურთიერთობების სფეროში მნიშვნელოვან თემებთან დაკავშირებით; მომუშავე საჯარო მოხელეების კვალიფიკაციის ამაღლება ყველა უცხო ენებში ცოდნის ამაღლება საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებისთვის, ასევე სხვა საჯარო უწყებების წარმომადგენლებისათვის; საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებისთვის სათანადო ლიტერატურით ბიბლიოთეკის გამდიდრება; დაინტერესებული პირებისათვის ცოდნის ამაღლება ქართულ ენაში საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. მიზნობრივი მაჩვენებელი - ტრენინგების, სემინარების და ლექციების შედეგად ამაღლებული კვალიფიკაციის მქონე თანამშრომლების რაოდენობა 2. მიზნობრივი მაჩვენებელი - სასწავლო ცენტრში წლის განმავლობაში ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა 3. მიზნობრივი მაჩვენებელი - სათანადო ლიტერატურით გამდიდრებული ბიბლიოთეკა 4. მიზნობრივი მაჩვენებელი - მსოფლიოს წამყვან დიპლომატიურ სკოლებთან და აკადემიებთან გაფორმებული ურთიერთგაგების მემორანდუმები 5. მიზნობრივი მაჩვენებელი - სასწავლო ცენტრის ამაღლებული ცნობადობა და ეფექტური მუშაობა ყველა მიმართულებით 6. მიზნობრივი მაჩვენებელი - ქართული ენის შემსწავლელი უცხოელი დიპლომატების რაოდენობა საზღვაო პროფესიული განათლების ხელშეწყობა (24 11) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია საზღვაო სავაჭრო ფლოტსა და საზღვაო ტრანსპორტის ინფრასტრუქტურაში დასაქმების მიზნით კვალიფიციური კადრების მომზადება; 197 სასწავლო პროცესის თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი საგანმანათლებლო პროგრამებით უზრუნველყოფა; სტუდენტებისთვის მართვისა და კვლევისათვის აუცილებელი ანალიზის უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საზღვაო-სავაჭრო ფლოტსა და საზღვაო ტრანსპორტის ინფრასტრუქტურაში დასაქმებული კვალიფიციური კადრები STCW კონვენციისა და „მეზღვაურთა განათლებისა და სერტიფიცირების შესახებ" საქართველოს კანონის შესაბამისად. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - მომზადებულია 2 000 კვალიფიციური კადრი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2018-2021წწ - 2200 მომზადებული კვალიფიციური კადრი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - 2018-2021წწ - მიზნობრივი ჯგუფების დაბალი აქტივობა ა(ა)იპ - ორიჯინ-საქართველო (63 02) პროგრამის განმახორციელებელი ა(ა)იპ - ორიჯინ-საქართველო პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოში გეოგრაფიული აღნიშვნების დაცვის სისტემის განვითარებისათვის ხელსაყრელი გარემოს შექმნა. ქვეყანაში კონკურენტუნარიანი, მაღალხარისხიანი პროდუქციის წარმოების ხელშეწყობა.საქართველოს რეგიონებში პოტენციური გეოგრაფიული აღნიშვნების წარმოჩენა და მათი სამართლებრივი დაცვის ხელშეწყობა. ადგილწარმოშობის დასახელებებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნების დაცვის სისტემის გრძელვადიანი განვითარების გეგმების ფორმირების ხელშეწყობა. გეოგრაფიული აღნიშვნების გარშემო ფერმერთა და მწარმოებელთა გაერთიანებების შექმნაში მონაწილეობა და მათ საქმიანობაში ბრენდინგის თანამედროვე ფორმების დამკვიდრების ხელშეწყობა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები საქართველოს რეგიონებში წარმოჩენილი და სამართლებრივად დაცული გეოგრაფიული აღნიშვნები 1. 198 საბაზისო მაჩვენებელი - გეოგრაფიული აღნიშვნების დამცავი დოკუმენტების დროულად გაცემისათვის ხელშეწყობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - გეოგრაფიული აღნიშვნების სამართლებრივი დაცვის ხელშწყობა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 0,1%; შესაძლო რისკები - არსებულ რეალობასთან შეუსაბამო გეოგრაფიული აღნიშვნების დამცავი დოკუმენტების შექმნა სსიპ - საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - "საქპატენტი" (63 01) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი "საქპატენტი" პროექტის აღწერა და მიზანი ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტებზე კანონმდებლობით გათვალისწინებული ღონისძიებების სამართლებრივი უზრუნველყოფა; ქვეყანაში ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის სისტემის განვითარებისა და სრულყოფისათვის კონკრეტული ღონისძიებების განხორციელება; ინტელექტუალური საკუთრების სფეროში: პოლიტიკის განსაზღვრა და მისი განხორციელება; პრიორიტეტულ მიმართულებათა განსაზღვრა და მათი განხორციელების ორგანიზება; საერთაშორისო ორგანიზაციებსა და საზღვარგარეთის ქვეყნებთან თანამშრომლობის პრიორიტეტულ მიმართულებათა განსაზღვრა და საერთაშორისო ვალდებულებათა შესრულების ორგანიზება; საზღვარგარეთის ქვეყნების შესაბამის სახელმწიფო ორგანოებსა და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა; ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტებზე (გამოგონება, სასარგებლო მოდელი, დიზაინი, მცენარეთა ახალი ჯიში, ცხოველთა ახალი ჯიში, სასაქონლო ნიშანი, ადგილწარმოშობის დასახელება, გეოგრაფიული აღნიშვნა, ინტეგრალური მიკროსქემის ტოპოლოგია, მეცნიერების, ლიტერატურისა და ხელოვნების ნაწარმოებები, საავტორო და მომიჯნავე უფლებები) უფლების მოპოვების სამართლებრივი უზრუნველყოფის მიზნით ქვეყნის სამეცნიერო-ტექნოლოგიური და მხატვრულ-შემოქმედებითი პოტენციალის განვითარებისა და ჯანსაღი კონკურენტული გარემოს შექმნისათვის ხელშეწყობა; ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებული საკითხების შესახებ საზოგადოების ინფორმაციით უზრუნველყოფა და სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება; საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ სხვა ამოცანათა შესრულება; ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტებზე განაცხადის კანონმდებლობით დადგენილი წესით ექსპერტიზა, შესაბამისი 199 დოკუმენტების გაცემა და ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტების რეესტრების წარმოება; ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტებთან დაკავშირებით განმცხადებლებისა და მესამე პირების სააპელაციო საჩივრების განხილვა და გადაწყვეტილებების მიღება საქპატენტთან არსებულ სააპელაციო პალატაში; ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებულ საერთაშორისო შეთანხმებებსა და ხელშეკრულებებში საქართველოს მონაწილეობის შესახებ წინადადებების მომზადება; საქპატენტის მიერ ამ დებულებით გათვალისწინებული და კანონმდებლობიდან გამომდინარე ფუნქციების შესრულების მიზნით, ადგილობრივ და საერთაშორისო დონეზე პროექტებისა და შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება; ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტების დაცვასთან დაკავშირებით მასალების გამოქვეყნება, მათ შორის საქართველოს სამრეწველო საკუთრების ოფიციალური ბიულეტენის გამოცემა; საერთაშორისო განაცხადებთან დაკავშირებული პროცედურების განხორციელება; ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებული კანონპროექტებისა და სხვა ნორმატიული აქტების პროექტების მომზადება; საქართველოში მოქმედი საკანონმდებლო აქტებისა და საერთაშორისო შეთანხმებების კომენტარების მომზადება და გამოცემა; ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტების მონაცემთა ავტომატიზებული ბაზების შექმნა და ფუნქციონირების უზრუნველყოფა; პატენტრწმუნებულთა ატესტაცია, რეგისტრაცია, მათი რეესტრის შექმნა და წარმოება; საავტორო და მომიჯნავე უფლებათა მფლობელების, მათი მემკვიდრეებისა და სხვა უფლებამონაცვლეების ქონებრივი უფლებების დაცვისათვის, კოლექტიურ საფუძველზე, მმართველი ორგანიზაციების (საზოგადოებების) საქმიანობის ხელშეწყობა; საავტორო და მომიჯნავე უფლებების სფეროს განვითარების ხელშეწყობა; ინტელექტუალური საკუთრების სფეროში სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოების შესრულება, საინფორმაციო და შემეცნებითი ბროშურებისა და სხვა მასალების გამოქვეყნება და გავრცელება; 200 საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა ფუნქციების განხორციელება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები სამართლებრივად დაცული იქნება ფიზიკური და იურიდიული პირების სფეროში. უფლებები ინტელექტუალური საკუთრების 1. საბაზისო მაჩვენებელი - გამოგონების დაპატენტებასთან დაკავშირებული დამცავი დოკუმენტების დროულად გაცემა შესაბამისი ბენეფიციარებისათვის; მიზნობრივი მაჩვენებელი - გამოგონების სამართლებრივი დაცვა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 0.1 %; შესაძლო რისკები - ქვეყანაში და ქვეყნის გარეთ გამოგონების უკანონოდ მითვისება 2. საბაზისო მაჩვენებელი - სასარგებლო მოდელის დაპატენტებასთან დაკავშირებით დამცავი დოკუმენტაციის გაცემა შესაბამისი ბენეფიციარებისათვის; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სასარგებლო მოდელის სამართლებრივი დაცვა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 0.1%; შესაძლო რისკები - ქვეყანაში და ქვეყნის გარეთ სასარგებლო მოდელის უკანონოდ მითვისება 3. საბაზისო მაჩვენებელი - დიზაინის რეგისტრაციასთან დაკავშირებული დამცავი დოკუმენტაციის დროულად გაცემა შესაბამისი ბენეფიციარებისათვის; მიზნობრივი მაჩვენებელი - დიზაინის სამართლებრივი დაცვა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 0.01%; შესაძლო რისკები - ქვეყანაში და ქვეყნის გარეთ დიზაინის უკანონოდ მითვისება 4. საბაზისო მაჩვენებელი - სასაქონლო ნიშნების რეგისტრაციასთან დაკავშირებული დამცავი დოკუმენტაციის დროულად გაცემა შესაბამისი ბენეფიციარებისათვის; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სასაქონლო ნიშნების სამართლებრივი დაცვა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1.5%; შესაძლო რისკები - ქვეყანაში და ქვეყნის გარეთ სასაქონლო ნიშნების უკანონოდ მითვისება 5. საბაზისო მაჩვენებელი - საქონლის ადგილწარმოშობის დასახელებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნის რეგისტრაციასთან დაკავშირებული დამცავი დოკუმენტაციის დროული გაცემა შესაბამისი ბენეფიციარებისათვის; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქონლის ადგილწარმოშობის დასახელებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნის სამართლებრივი 201 დაცვა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 0.01%; შესაძლო რისკები - ქვეყანაში და ქვეყნის გარეთ საქონლის ადგილწარმოშობის დასახელებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნის უკანონოდ მითვისება 6. საბაზისო მაჩვენებელი - ნაწარმოებისა და მონაცემთა ბაზის დეპონირებასთან დაკავშრებული დამცავი დოკუმენტაციის დროული გაცემა შესაბამისი ბენეფიციარებისათვის; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ნაწარმოებისა და მონაცემთა ბაზის დეპონირების სამართლებრივი დაცვა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 0%; შესაძლო რისკები - ქვეყანაში და ქვეყნის გარეთ ნაწარმოებისა და მონაცემთა ბაზის დეპონირების უკანონო მითვისება 202 მაკროეკონომიკური სტაბილურობა და საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესება ათას ლარებში კოდი დასახელება 24 06 სახელმწიფო ქონების მართვა 24 07 მეწარმეობის განვითარება 23 02 24 01 შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 2019 წლის პროგნოზი 2020 წლის პროგნოზი 2021 წლის პროგნოზი 120,480.0 115,825.0 4,655.0 78,480.0 43,315.0 43,315.0 41,680.0 41,680.0 - 37,000.0 37,000.0 37,000.0 143,100.0 33,800.0 109,300.0 148,500.0 154,200.0 160,200.0 22,135.0 22,135.0 - 22,135.0 22,135.0 22,135.0 2018 წლის პროექტი 23 01 სახელმწიფო ფინანსების მართვა 20,275.0 20,275.0 - 20,150.0 20,150.0 20,150.0 23 04 ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური უზრუნველყოფა 15,050.0 7,900.0 7,150.0 9,700.0 9,700.0 9,700.0 40 02 სახელმწიფო ობიექტების მოვლა-შენახვა 7,500.0 7,500.0 - 7,500.0 7,500.0 7,500.0 5,225.0 4,975.0 250.0 5,225.0 5,525.0 5,525.0 3,380.0 3,380.0 - 3,380.0 3,380.0 3,380.0 2,150.0 2,150.0 - 2,150.0 2,150.0 2,150.0 47 01 47 02 56 00 სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური 43 00 სსიპ – კონკურენციის სააგენტო 2,100.0 2,100.0 - 2,100.0 2,500.0 2,500.0 23 06 ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობა 1,000.0 1,000.0 - 1,000.0 1,000.0 1,000.0 52 01 საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა 1,150.0 1,000.0 150.0 1,150.0 1,150.0 1,150.0 24 03 სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს განვითარება 1,950.0 845.0 1,105.0 1,945.0 1,945.0 1,945.0 04 02 საგადასახადო ომბუდსმენის აპარატი 678.0 678.0 - 455.0 455.0 455.0 145.0 145.0 - 145.0 145.0 145.0 752.0 140.0 612.0 660.0 690.0 690.0 7,100.0 - 7,100.0 7,200.0 7,200.0 7,200.0 47 03 24 04 23 07 მოსახლეობისა და საცხოვრისების საყოველთაო აღწერა აკრედიტაციის პროცესის მართვა და განვითარება მიქცეული ქონების ეფექტური განკარგვა 203 კოდი 64 00 დასახელება სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო სულ 2018 წლის პროექტი მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები 5,728.0 401,578.0 265,528.0 მ.შ. საკუთარი სახსრები 2019 წლის პროგნოზი 2020 წლის პროგნოზი 2021 წლის პროგნოზი 5,728.0 6,000.0 6,000.0 6,000.0 136,050.0 354,875.0 326,140.0 332,140.0 204 სახელმწიფო ქონების მართვა (24 06) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი სახელმწიფო ქონების მართვა და ადმინისტრირება; „აწარმოე საქართველოში“ სახელმწიფო პროგრამის უძრავი ქონების კომპონენტის განხორციელება; მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება და მართვის ეფექტური სისტემების ჩამოყალიბება (დოკუმენტური არქივის ელექტრონიზაცია და სისტემატიზაცია) და ასევე, სახელმწიფო ქონების განკარგვის პროცესების შესახებ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების მიზნით „სოფლიდან გაუსვლელად“ პროექტის განხორციელება; სახელმწიფო ქონების ინვენტარიზაციის სრულმასშტაბიანი პროექტის განხორციელება და სახელმწიფო ქონების ერთიანი მონაცემთა ბაზის შექმნა; გამოუყენებელი აქტივების ეკონომიკურ ბრუნვაში ჩართვისა და მასზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; სახელმწიფო ქონების მოვლა-პატრონობა და დაცვის უზრუნველყოფა; მთის კურორტებზე საბაგიროებისა და სასრიალო ტრასების მშენებლობა და ასევე, მისი ინფრასტრუქტურის განვითარება; ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტის სამგზავრო ტერმინალის გაფართოება; გურიის რეგიონში მდებარე ბლექსი - არენის ტურისტულად საინტერესო ცენტრად ჩამოყალიბების, ადგილობრივი ბიზნესის და აღნიშნულ რეგიონში მეტი დამსვენებლის მოზიდვის ხელშეწყობა; ბიზნეს სერვისების განვითარება და ხელშეწყობა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი კლასიფიცირებული სახელმწიფო საწარმოები და მათი ეფექტური მართვის/განკარგვის შემუშავებული სწორი სტრატეგია და მისი განხორციელება. გაყიდული საპრივატიზებო ობიექტები და მოზიდული ინვესტიციები; საქართველოს სათხილამურო კურორტების განვითარებული ინფრასტრუქტურა, რაც განაპირობებს ადგილობრივი და უცხოელი ტურისტების მოზიდვას; ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტის გაფართოებული სამგზავრო ტერმინალი (არსებულთან შედარებით 2,5-ჯერ) და 205 მგზავრთნაკადის/ავიარეისების გაზრდილი რაოდენობა; ქვეყნის ამაღლებული ცნობადობა, განვითარებული რეგიონი და ადგილობრივი მოსახლეობის გაზრდილი შემოსავლები; ფუნქციონირებს „ბიზნეს-სახლი", რომელიც იძლევა ერთ სივრცეში 600-ზე მეტი სერვისის გაწევის საშუალებას. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 2016 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტში შესულია 74,9 მლნ. ლარი - წლიური გეგმა შესრულდა 99.8%-ით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2018-2021წწ - პრივატიზების გეგმის შესრულება 100%-ით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-20 %; შესაძლო რისკები - 2018-2021წწ - საპრივატიზებო ვალდებულების შეუსრულებლობა/არაკეთილსინდისიერი შესრულება 2. საბაზისო მაჩვენებელი - სააგენტოს მართვაშია სახელმწიფო წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი 135 საწარმო; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2018-2021წწ - საწარმოთა ოპტიმიზაციის პროცესის დასრულების შედეგად სახელმწიფოს მართვაში იქნება მხოლოდ სახელმწიფოსათვის სტრატეგიული მნიშვნელობის საწარმოები (დაახლოებით 60 საწარმო); ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-20%; შესაძლო რისკები - 2018-2021წწ - საწარმოს კაპიტალში არსებული ხარვეზები; საწარმოთა გაკოტრების პროცესში წარმოქმნილი სირთულეები, პარტნიორებთან წარმოქმნილი სირთულეები მეწარმეობის განვითარება (24 07) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - აწარმოე საქართველოში კერძო სექტორის, როგორც ეკონომიკური ზრდისა და განვითარების მთავარი მამოძრავებელი ძალის ჩამოყალიბებისთვის შესაბამისი გარემოს შექმნა, მისი კონკურენტუნარიანობის ზრდის ხელშეწყობა და იმ სფეროების ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, სადაც კერძო სექტორის შესაძლებლობები სუსტი და შეზღუდულია; ქვეყნის მდგრადი განვითარებისა და ინკლუზიური ზრდის მისაღწევად, მეწარმეობის (მათ შორის მცირე და საშუალო ბიზნესის) განვითარება, კერძო სექტორისთვის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება, საქართველოს ეკონომიკის რეგიონული და გლობალური კონკურენტუნარიანობის ამაღლება. საგარეო სავაჭრო-ეკონომიკური 206 ურთიერთობების განვითარება, DCFTA-ს მოთხოვნებთან შესაბამისობის კუთხით მცირე და საშუალო ბიზნესის შესაძლებლობების ზრდა. ექსპორტზე ორიენტირებული წარმოების და მაღალი დამატებითი ღირებულების მქონე პროდუქციის შექმნისკენ მიმართული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ხელშეწყობა. ასევე, თანამედროვე და ინოვაციური ტექნოლოგიების დანერგვა და მომსახურების სფეროს განვითარება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის ჩართულობას ეკონომიკური განვითარების პროცესებში; ექსპორტის ხელშეწყობის მიზნით ქართული კომპანიების უცხოურ ბაზრებზე წარდგენა და საერთაშორისო გამოფენებში მონაწილეობა, რაც მნიშვნელოვანია უცხოელ იმპორტიორებთან ურთიერთობის დამყარებისათვის. კომპანიების დახმარება ბაზრის კვლევების კუთხით, რომელიც მათ ხელს უწყობს ექსპორტის დაგეგმვასა და მიზანმიმართულ განვითარებაში. ექსპორტზე ორიენტირებული კომპანიებისათვის რეგულარული კომუნიკაციის განხორციელება და დახმარების გაწევა ექსპორტის დასაგეგმად საჭირო მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მიწოდების კუთხით; საქართველოს საწარმოო პოტენციალის პოპულარიზაცია, მასშტაბური საერთაშორისო მარკეტინგული კამპანიების წარმოებისა და პროდუქციის/მომსახურების პოპულარიზაციის გზით. მეწარმეობის განვითარების წახალისება, დამწყები და არსებული მცირე და საშუალო საწარმოების პროდუქტიულობის ზრდა და სათანადო ხელშეწყობა კონკურენტუნარიანობის ამაღლებისათვის; საქართველოს საინვესტიციო პოტენციალის პოპულარიზაცია ქვეყნის გარეთ. მიზნობრივი ბაზრების იდენტიფიცირება, პოტენციურ ინვესტორ კომპანიებთან მჭიდრო თანამშრომლობა და ინვესტიციების განხორციელებაში დახმარების გაწევა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები კონკურენტუნარიანი ადგილობრივი წარმოება, გაზრდილი საექსპორტო პოტენციალი. გაზრდილი პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები და სამუშაო ადგილები. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 2017 წლის ბოლოსათვის დაფინანსებულია 5000-მდე ერთეული ბიზნეს-პროექტი, ტექნიკური მხარდაჭერა გაწეული აქვს 12000-ზე მეტ ბენეფიციარს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2018-2021წწ - თანადაფინანსებული 1000-მდე ერთეული ბიზნეს-პროექტი, ტექნიკურად მხარდაჭერილი 600-მდე ბენეფიციარი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - 2018-2021წწ -ბიზნეს პროექტის განაცხადების სიმცირე 2. საბაზისო მაჩვენებელი - 2014-2017წწ. ექსპორტის ხელშეწყობის ნაწილში საერთაშორისო ღონისძიებებში მონაწილე კომპანიების ექსპორტის მოცულობაა - 22 მლნ-მდე აშშ. დოლარი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2018-2021წწ - ექსპორტის ხელშეწყობის ნაწილში საერთაშორისო ღონისძიებებში მონაწილე 207 კომპანიების ექსპორტის მოცულობის ზრდა - 40 მლნ-მდე აშშ. დოლარი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - 2018-2021წწ - მწარმოებელი კომპანიების დაბალი აქტივობა; არასტაბილური ეკონომიკური ვითარება 3. საბაზისო მაჩვენებელი - 2017 წლის ბოლოს საინვესტიციო პროექტების განხორციელების შედეგად შექმნილი იქნება ახალი 1000-მდე სამუშაო ადგილი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2018-2021წწ - შეიქმნება ახალი 3600-მდე სამუშაო ადგილი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15%; შესაძლო რისკები - 2018-2021წწ - ცვლილებები მეზობელ ქვეყნებში, რეგიონში არასტაბილური პოლიტიკური და ეკონომიკური ბიზნეს გარემო; სამიზნე ჯგუფების დაბალი აქტივობა შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება (23 02) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - შემოსავლების სამსახური გადამხდელთა მაღალი საგადასახადო კულტურის ჩამოყალიბების მიზნით, საგადასახადო სფეროში სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლება; გადამხდელთა კმაყოფილების ხარისხის ამაღლების მიზნით არსებული ელქტრონული სერვისების გაუმჯობესება, გადამხდელთა მომსახურების თანამედროვე სტანდარტების დანერგვა; გადასახადის გადახდისგან თავის არიდების წინააღმდეგ ბრძოლა; საგადასახადო შემოწმებების სწრაფად და ხარისხიანად შესრულების მიზნით, კომპიუტერულ (IT) აუდიტზე გადასვლა, აუდიტორთა ოპტიმალური რაოდენობის უზრუნველყოფა და მათი კვალიფიკაციის ზრდა; ნებაყოფლობითი კანონმორჩილების ხელშეწყობა; საგადასახადო კანონმდებლობის სრულყოფა და ერთიანი მეთოდოლოგიის შემუშავება; 208 საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების განვითარება და საგადასახადო და საზღვრის კვეთასთან დაკავშირებული ვალდებულებების შესრულებისაგან თავის არიდების გამოვლენა და შესაბამისი რეაგირება; საბაჟო კონტროლის ეფექტურობის ამაღლება, საბაჟო ადმინისტრირების გაუმჯობესება/სრულყოფა; საქართველოს ევროკავშირის კანონმდებლობასთან ჰარმონიზების პროცესში მონაწილეობის მიღება, ასოცირების დღის წესრიგით და მთავრობის სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ძლიერი, ეფექტიანი და გადამხდელებზე ორიენტირებული საგადასახადო სისტემა; ჩაბარებული დეკლარაციების რაოდენობის, დარიცხული და გადახდილი გადასახადების გაზრდა; საგადასახადო-საბაჟო პროცედურების გამარტივება და ელექტრონული მომსახურების გაუმჯობესება; საგადასახადო შემოწმებების რაოდენობის გაზრდა; საგადასახადო შემოწმების პროცედურებზე კონტროლის ეფექტურად წარმართვა და მისი გამარტივება; ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ვაჭრობის ხელშეწყობა და გამარტივება; საბაჟო კონტროლის განხორციელების ეფექტურობის გაზრდა და პროცედურების დაჩქარება. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ჩატარებული „ღია კარის“ დღეების რაოდენობა - 21, მომსახურების ცენტრებში კონსულტაცია გაეწია 380 000 ვიზიტორს; საინფორმაციო სატელეფონო ცენტრის მიერ მომსახურებულ იქნა 220 000 ზარი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ჩატარებული „ღია კარის“ დღეების რაოდენობა -30, მომსახურების ცენტრებში 400 000 ვიზიტორისათვის კონსულტაციის გაწევა; საინფორმაციო სატელეფონო ცენტრის მიერ მომსახურებულ იქნა 230 000 ზარი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - ხშირად ცვლილებები საგადასახადო კანონმდებლობაში 2. საბაზისო მაჩვენებელი - შესაბამისი აღჭურვილობის მქონე 2 ერთეული ავტომანქანა. დარბაზების საერთო რაოდენობაში, თანამედროვე სტანდარტებით აღჭურვილი დარბაზების რაოდენობა 90%,; 209 მიზნობრივი მაჩვენებელი - შესაბამისი აღჭურვილობის მქონე 5 ერთეული ავტომანქანა. დარბაზების საერთო რაოდენობაში, თანამედროვე სტანდარტებით აღჭურვილი დარბაზების რაოდენობა 100%; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - ტექნიკური პრობლემები 3. საბაზისო მაჩვენებელი - აუდიტის პროცესის მიმდინარეობის საშუალო მაჩვენებელი- 6 თვე; ტრენერების ტრენინგი გავლილი აქვს 12 აუდიტორს, ხოლო მათ მიერ დატრეინინგებული აუდიტორების რაოდენობა 84 თანამშრომელი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - აუდიტის პროცესის მიმდინარეობის საშუალო მაჩვენებელი - 3 თვე; ტრენერების ტრენინგი გავლილი აქვს 12 აუდიტორს, ხოლო მათ მიერ დატრეინინგებული აუდიტორების რაოდენობა - 200 თანამშრომელი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - კადრების შესაძლო გადინება(ბოლო წლების სტატისტიკის მიხედვით) 4. საბაზისო მაჩვენებელი - შემუშავდა საგადასახადო ვალდებულებების ნებაყოფლობითი შესრულების სტრატეგია გამარტივებული და დახვეწილია საზღვრის კვეთისა და საქონლის გაფორმების პროცედურები, ამოქმედებულია ავტორიზებული ეკონომიკური ოპერატორის ინსტიტუტი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - გადასახადების დროულად დეკლარირების მაჩვენებელი შეადგენს 60%-ს; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - საკანონმდებლო რეგულაციების ცვლილება 5. საბაზისო მაჩვენებელი - სამსახურის ელექტრონულ ბაზებში ასახულია გადამხდელთა შესახებ დიდი მოცულობის საგადასახადო ინფორმაცია; მიზნობრივი მაჩვენებელი - დავალიანების მართვისა და გადასახადის გადახდისაგან თავის არიდების პრევენციის უზრუნველსაყოფად მონაცემთა შერჩევისა და შეფასების კრიტერიუმების შემუშავება; სამსახურის ელექტრონულ ბაზებში ასახული დიდი მოცულობის საგადასახადო ინფორმაციის ავტომატურად დამუშავების ელექტრონული პროგრამა; ევრო-სტანდარტებით მოწყობილი და აღჭურვილი ფიტო-ვეტ კონტროლის 4 ლაბორატორია, კერძოდ: სგპ სარფის, სგპ წითელი ხიდი, სგპ კარწახისა და გეზი ფოთის ტერიტორიებზე; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - მშენებლობის პროცესში, გაუთვალისწინებელი ობიექტური შემაფერხებელი გარემოებიები 6. საბაზისო მაჩვენებელი - ევროკავშირთან ინტეგრაციის პროცესის ხელშეწყობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2018 წლისთვის განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - ასოცირების შეთანხმებით ნაკისრი ღონისძიებების პრაქტიკაში შესაბამის დონეზე იმპლემენტაციასთან დაკავშირებით პრობლემების წარმოშობა 210 ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება (24 01) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საქართველოს ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობისათვის ეკონომიკური ზრდის პოლიტიკის დაგეგმვის პროცესის წარმართვა, ანალიზი, პოლიტიკის კოორდინაცია, პოლიტიკის განხორციელების მონიტორინგი და შეფასება დაინტერესებული მხარეების ჩართულობით, ეკონომიკის განვითარებისათვის მნიშვნელოვანი მიმართულებების იდენტიფიცირება; სტაბილური მაკროეკონომიკური გარემოს შენარჩუნება; ქვეყნის გრძელვადიანი ეკონომიკური განვითარებისათვის საქართველოს როგორც საერთაშორისო საინვესტიციო, საკომუნიკაციო, სატრანსპორტო, ლოგისტიკური, ენერგეტიკული, ტექნოლოგიური, ტურისტული და საფინანსო კვანძის პოპულარიზაცია, რაც უზრუნველყოფს ქვეყნის სატრანსპორტო- სატრანზიტო პოტენციალის სრულყოფილ ათვისებას, ეროვნული წარმოების განვითარებას, ესქპორტის ზრდას და უცხოური ინვესტიციების მოზიდვას. ქვეყანაში თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების დანერგვისა და საერთაშორისო ეკონომიკურ პროცესებში ქვეყნის სრულფასოვანი მონაწილეობის ხელშეწყობა; საქართველოს საერთაშორისო ეკონომიკურ სივრცეში ინტეგრაციისათვის სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებთან ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავება; ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებისათვის სამშენებლო სექტორის შემდგომი განვითარება, რომელიც უზრუნველყოფს ინვესტიციების მოზიდვას, დასაქმების ზრდასა და მოსახლეობის ადგილებზე შენარჩუნებას. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები მაკროეკონომიკური სტაბილურობა და საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესება. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 2016 წლის წინასწარი მონაცემებით საქართველოს მთლიანმა შიდა პროდუქტმა 33 921.6 მლნ ლარი შეადგინა.2016 წელი - 2,7% (ფაქტიური); 2017 წელი - 4% (გეგმიური). საერთაშორისო რეიტინგებში საქართველოს პოზიციები: „მსოფლიო ბანკის „Doing Business 2017“ წლის ანგარიშის მიხედვით, საქართველო დაწინაურდა და მე-16 ადგილზე გადმოინაცვლა 190 ქვეყანას შორის; საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანიის ფრეზერის ინსტიტუტის (Fraser Institute) მიერ გამოქვეყნებულ 2016 წლის ანგარიშით საქართველომ პოზიცია გაიუმჯობესა და მსოფლიოში 159 ქვეყანას 211 შორის ეკონომიკური თავისუფლების მხრივ მე-5 პოზიცია დაიკავა 7.98 ქულით; Heritage Foundation „ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი“ 2017- ის მიხედვით საქართველომ პოზიცია გაიუმჯობესა და მსოფლიოს 180 ქვეყანას შორის მე-13 პოზიციაზე კვლავ „უმეტესად თავისუფალი“ სტატუსით; მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის 2016-2017 წლის „გლობალური კონკურენტუნარიანობის ინდექსის“ მიხედვით საქართველომ გაიუმჯობესა პოზიცია და 59-ე ადგილზე (4,32-იანი ქულით) გადმოინაცვლა; „Transparency International“-ის მიერ 2016 წელს გამოქვეყნებული ანგარიშის მიხედვით 2015 წელს „კორუფციის აღქმის ინდექს“-ში („Corruption Perception Index“) საქართველოს რეიტინგი გაუმჯობესდა და 44-ე ადგილზე გადმოინაცვლა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სტაბილური მაკროეკონომიკური გარემოს შენარჩუნება; სამიზნე მაჩვენებლების შენარჩუნება/გაუმჯობესება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%; შესაძლო რისკები - ეკონომიკის ზრდაზე ზეგავლენის მქონე საშინაო და საგარეო ფაქტორების გაუარესება, მათ შორის რეგიონსა და უმთავრეს პარტნიორ ქვეყნებში არახელსაყრელი ეკონომიკური მდგომარეობა 2. საბაზისო მაჩვენებელი - საერთაშორისო რეიტინგში მსოფლიო ბანკის 2016 წლის ანგარიშით „ბიზნესის კეთება 2017“ საქართველოს პოზიცია გაუმჯობესდა 7 ადგილით და იმყოფება 16-ე ადგილზე 80.20 ქულით. მათ შორის, სარეიტინგო პოზიცია 10 ინდიკატორიდან შემდეგ 7 ინდიკატორში გაუმჯობესდა: ბიზნესის დაწყება - მე-8 ადგილი (96.13 ქულით); მშენებლობის ნებართვა - მე-8 ადგილი (82.84 ქულით); ელექტროენერგიით მომარაგება - 39-ე ადგილი (82.73 ქულით); ქონების რეგისტრაცია და კრედიტის მიღება - პოზიციები უცვლელია; მინორიტარულ ინვესტორთა უფლებების დაცვა მე-7 ადგილი (76.67 ქულით); გადასახადების გადახდა - 22-ე ადგილი (87.43 ქულით); ვაჭრობა საზღვრებს შორის - 54-ე ადგილი (85.15 ქულით); კონტრაქტების აღსრულება - მე-16 ადგილი (73.21 ქულით); გადახდისუუნარობა - გაუარესდა 5 პოზიციით. საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანიის ფრეზერის ინსტიტუტის 2016 წლის ანგარიშით საქართველოს პოზიცია 6 ადგილით გაუმჯობესდა და მე-5-ე ადგილზე იმყოფება 7.98 ქულით. ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესების მიზნით საერთაშორისო ექსპერტებთან თანამშრომლობით მომზადდა საპილოტე RIA-ს დოკუმეტი "მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ კანონპროექტზე", ასევე მომზადდა ეკონომიკური შეფასება "გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსზე"; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საერთაშორისო რეიტინგული მაჩვენებლების შენარჩუნება/გაუმჯობესება; საკანონმდებლო ინიციატივებზე მარეგულირებელი გავლენის შეფასების (RIA) დოკუმენტების მომზადება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - საქართველოში განხორციელებული რეფორმების არ ასახვა სარეიტინგო კომპანიების შეფასებებში; არასრულფასოვანი მონაცემთა ბაზა სახელმწიფო ფინანსების მართვა (23 01) პროგრამის საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 212 განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი მაკროეკონომიკური ანალიზის და პროგნოზირების გასაუმჯობესებლად მეთოდოლოგიის დახვეწა და მისი არეალის გაფართოება, გრძელვადიანი პროგნოზირების გაუმჯობესება, მაკროეკონომიკური განვითარების სცენარების მოდელირების სრულყოფა, ფისკალური რისკების მართვის და შეფასების სისტემის ჩამოყალიბება; ხარჯების საშუალოვადიანი გეგმებისა და წლიური ბიუჯეტების პროექტების მომზადება, სახელმწიფოს ფუნქციებისა და ვალდებულებების შესასრულებლად სათანადო რესურსების მობილიზებისა და ეფექტურად განაწილების მიზნით; სახელმწიფო ფინანსების მართვა და ფისკალური წესების შემდგომი რეგულირება სტაბილური ფისკალური პარამეტრების მიღწევის მიზნით, საერთაშორისოდ აღიარებული საუკეთესო გამოცდილების შესაბამისად; საბიუჯეტო პროცესის კალენდრით გათვალისწინებული ეტაპების ჯეროვანი შესრულება; ადგილობრივი თვითმმართველობის ერთეულებისა და საჯარო სამართლის იურიდიული პირების ანგარიშების სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშთა სისტემაში და ბიუჯეტის მართვის ერთიან ელექტრონულ სისტემაში სრულად მოქცევა; საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმების შემდგომი ეტაპების დაგეგმვა საბიუჯეტო პროცესის, ბიუჯეტის დაგეგმვისა და აღსრულების შემდგომი განვითარების მიზნით (მათ შორის, პროგრამული ბიუჯეტის და საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმების მომზადების კოორდინაცია, საინვესტიციო პროექტების მომზადება/განხორციელების მეთოდოლოგიის პილოტირება/სრულად დანერგვის კოორდინაცია); საინვესტიციო პროექტების შეფასება და შერჩევაში მონაწილეობა საინვესტიციო პროექტების მართვის გზამკვლევის და მეთოდოლოგიის შესაბამისად; საინვესტიციო პროექტების მართვის სისტემის დანერგვის კოორდინირება სახელმწიფო ბიუჯეტის მხარჯავ დაწესებულებებში, ავტონომიურ რესპუბლიკებსა და მუნიციპალიტეტებში; ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ხელშწყობის, საჯარო ფინანსების მართვის გაუმჯობესების და ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების მიზნით, საქართველოს მთავრობის მიერ დაგეგმილი სტრუქტურული რეფორმების განხორციელება და შესაბამისი სტრატეგიული და სამართლებრივი დოკუმენტების შემუშავება; ფისკალური რისკების შეფასების და ანალიზის სისტემის დანერგვა, ბიუჯეტის წინაშე მდგარი ფისკალური რისკების იდენტიფიცირება, იდენტიფიცირებული ფისკალური რისკების შემცირების და მართვის მიზნით რეკომენდაციების შემუშავება, ფისკალური რისკების შესახებ ანალიტიკური დოკუმენტის მომზადება და საჯაროობის უზრუნველყოფა; საგადასახადო პოლიტიკის შემდგომი სრულყოფა, მათ შორის საკანონმდებლო ბაზის შემდგომი გაუმჯობესების და 213 ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში ევროკავშირის დირექტივებთან ჰარმონიზების მიზნით, გადასახადის გადამხდელებს შორის საგადასახადო ტვირთის უკეთესი განაწილება, მეწარმეთა მოთხოვნებისა და საჭიროებების მაქსიმალურად გათვალისწინება, საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესება, საგადასახადო შემოსავლების სახით ბიუჯეტში სათანადო რესურსის მობილიზების უზრუნველყოფა; სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის რეფორმის ფარგლებში შიდა აუდიტის სუბიექტების საქმიანობის საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფა, ფინანსური მართვისა და კონტროლის სისტემის სრულყოფილი ფუნქციონირება; სათანადო ფინანსური რესურსის მობილიზებისათვის დონორ ორგანიზაციებთან და საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან ეფექტური თანამშრომლობის შენარჩუნება საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრული პრიორიტეტული პროგრამების და ინფრასტრუქტურული პროექტების დასაფინანსებლად; დამატებითი საინვესტიციო რესურსების მოზიდვის პარალელურად სახელმწიფო საგარეო ვალის მართვის ეფექტური სისტემის ჩამოყალიბება, ვალის მდგრადობის შენარჩუნება, როგორც საშუალოვადიან, ასევე გრძელვადიან პერიოდში; საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანიებთან ურთიერთობის კოორდინაცია; სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შემდგომი განვითარების მიზნით, სხვადასხვა ინსტრუმენტების გამოყენება, არსებული ფისკალური და მონეტარული პოლიტიკის მიზნების შესაბამისად; ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს ინტეგრაციასთან დაკავშირებული საკითხების შესრულების კოორდინაცია საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს კომპეტენციის ფარგლებში და აღებული ვალდებულებების შესრულების მონიტორინგი; IPSAS სტანდარტების შესაბამისად, დარიცხვის მეთოდზე დაფუძნებული სააღრიცხვო სისტემის შემოღება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი სახელმწიფოს ფუნქციებისა და ვალდებულებების შესრულების მიზნით სათანადო რესურსების მობილიზების უზრუნველყოფა; სტაბილური მაკროეკონომიკური და ფისკალური პარამეტრების მიღწევა, წლიური ბიუჯეტი და ძირითადი ფისკალური პარამეტრები შეესაბამება „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით განსაზღვრულ ზღვრულ მოცულობებს; ქვეყნისათვის სტაბილური და იაფი ფინანსური რესურსის ხელმისაწვდომობა; 214 საერთაშორისო საგადასახადო პოლიტიკის სრულყოფა; პროგრამული ბიუჯეტის შემდგომი გაუმჯობესება და მიახლოება საერთაშორისო სტანდარტებთან; საჯარო ფინანსების მართვის ეფექტიანობის გაზრდა და საინვესტიციო პროექტების მართვის ერთიანი სისტემის ჩამოყალიბება, პროცესის ეფექტიანად წარმართვის მიზნით; სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის რეფორმის სრულყოფა; საბიუჯეტო პროცესი შეესაბამება საერთაშორისოდ აღიარებულ სტანდარტებს, რაც დასტურდება სხვადასხვა საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების შეფასებებით. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ნაერთი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის მთლიანი მოცულობის შეფარდება მთლიან შიდა პროდუქტთან − 29,3%; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ნაერთი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის მთლიანი მოცულობის შეფარდება მთლიან შიდა პროდუქტთან − არა უმეტეს 28,5%; შესაძლო რისკები - რეგიონში მიმდინარე პოლიტიკური და ეკონომიკური პროცესები 2. საბაზისო მაჩვენებელი - ნაერთი ბიუჯეტის დეფიციტის შეფარდება მთლიან შიდა პროდუქტთან − 0,2%; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ნაერთი ბიუჯეტის დეფიციტის შეფარდება მთლიან შიდა პროდუქტთან − არა უმეტეს 0,8%; შესაძლო რისკები - რეგიონში მიმდინარე პოლიტიკური და ეკონომიკური პროცესები 3. საბაზისო მაჩვენებელი - სახელმწიფო ვალის შეფარდება მთლიან შიდა პროდუქტთან − 42.9%; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სახელმწიფო ვალის შეფარდება მთლიან შიდა პროდუქტთან − არა უმეტეს 41,1%; შესაძლო რისკები - რეგიონში მიმდინარე პოლიტიკური და ეკონომიკური პროცესები 4. საბაზისო მაჩვენებელი - ღია ბიუჯეტის ინდექსის (OBI) მაჩვენებელი - 66; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებლის გაუმჯობესება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - არსებული დანერგილი პრაქტიკის მიუხედავად შესაძლებელია მაჩვენებელი არ გაუმჯობესდეს მეთოდოლოგიური ცვლილების ან სხვა ქვეყნების მაღალი შეფასების გამო; შესაძლო რისკები - შეფასების მეთოდოლოგიის გამკაცრება და მსოფლიოს სხვა ქვეყნების მაჩვენებლის მნიშვნელოვნად გაუმჯობესება 215 5. საბაზისო მაჩვენებელი - საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანიების Standard & Poor’s და Fitch-ის შეფასებით „BBსტაბილური“ რეიტინგი აქვს მინიჭებული საქართველოს. საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანია Moody’s-ის შეფასებით კი “Ba2 (რაც -BBს ანალოგია) სტაბილური“ ; მიზნობრივი მაჩვენებელი საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანიების არსებული მაჩვენებლების შენარჩუნება/გაუმჯობესება 6. საბაზისო მაჩვენებელი - ყოველწლიურად მზადდება სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციებისთვის მოდიფიცირებული საკასო მეთოდის შესაბამისი კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - დანერგილია დარიცხვის მეთოდზე დაფუძნებული სულ მცირე 5 საჯარო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 25%; შესაძლო რისკები - სტანდარტების დანერგვის სირთულე ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური უზრუნველყოფა (23 04) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური სახელმწიფო ფინანსების მართვის (ელექტრონული) სისტემის (PFMS) და სხვა საინფორმაციო- საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მდგრადობის, უსაფრთხოების და საიმედო ფუნქციონირების უზრუნველყოფა (მათ შორის: ბიუჯეტის მართვის ელექტრონული სისტემის მოდერნიზება და ფუნქციონალური განახლება; სახელმწიფო ხაზინის მომსახურების ელექტრონული სისტემის მოდერნიზება და ფუნქციონალური განახლება; სახელმწიფო ვალის და საინვესტიციო პროექტების მართვის სისტემის დანერგვა ფინანსთა სამინისტროში; ადამიანური რესურსების მართვის სისტემის მოდერნიზება, ფუნქციონალური განახლება, დანერგვა და მხარდაჭერა; უძრავ-მოძრავი ქონების გაყიდვის ელექტრონული აუქციონის სისტემის მოდერნიზება და ფუნქციონალური განახლება; საქმისწარმოების ავტომატიზებული სისტემის მოდერნიზება, ფუნქციონალური განახლება, დანერგვა და მხარდაჭერა). საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება, ბიზნეს-უწყვეტობის უზრუნველყოფა და ტექნიკური მხარდაჭერა; ფინანსთა სამინისტროსთვის და სხვა დაინტერესებული ორგანიზაციებისთვის მნიშვნელოვანი IT პროდუქტების, ელექტრონული სერვისებისა და მომსახურების კვლევა/ანალიზი/დანერგვა; 216 ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაციული და კიბერ უსაფრთხოების ხელშეწყობა; ბუნებრივი რესურსების მართვის სისტემის მოდერნიზება, ფუნქციონალური განახლება, დანერგვა და მხარდაჭერა; ვებგვერდების და სხვა საინფორმაციო სისტემების შემუშავება, დანერგვა და მხარდაჭერა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურის მაღალი მდგრადობა; საჯარო ფინანსების მართვის სისტემის ეფექტური ფუნქციონირება (რომელშიც ჩართულია ყველა სახელმწიფო უწყება); მიწოდებული სერვისების ტექნიკური მხარდაჭერის უზრუნველყოფა; სახელმწიფო უწყებებისა და ორგანიზაციების ვებ-გვერდების, საინფორმაციო სისტემების ფუნქციონალისა და დიზაინის შემუშავება/განახლება. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ხორციელდება საქართველოს ცენტრალური, ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი ხელისუფლებების ფუნქციებისა და ვალდებულებების შესრულების მიზნით მისაღები შემოსულობების, გასაწევი გადასახდელებისა და ნაშთის ცვლილების, ასევე სსიპ-ების და ა(ა)იპ-ების ბიუჯეტებისა და სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების ფინანსური მონაცემების ინტეგრირებული მართვა; მიმდინარეობს მუშაობა სისტემის ახალი ვერსიის შემუშავებაზე, რომელიც ხორციელდება ახალ ტექნოლოგიაზე; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ბიუჯეტის მართვის ელექტრონული სისტემის (eBudget) მოდერნიზება და ფუნქციონალური განახლება - არსებული ფუნქციონალის დახვეწა-განვითარება მოდელირებისა და მონაცემთა ანალიზის ახალი მექანიზმების შემუშავების გზით; სისტემის მოქმედების არეალის „გარეთ“ დარჩენილი საბიუჯეტო პროცესების ავტომატიზაცია ახალი მოდულების დამატების გზით; საჯარო ფინანსების მართვის პროცესის მოდერნიზების ფარგლებში სხვა ელექტრონულ სისტემებთან ინტეგრაციის გაღრმავება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაბალი; შესაძლო რისკები - მიმდინარე ახალი ამოცანების ინიცირება დამკვეთის მხრიდან და პრიორიტეტების ცვლილება; ახალი პროგრამული პროდუქტების შექმნის და ტესტირების შესაძლო სიძნელეები; კვალიფიციური ადამიანური რესურსის გადინება 2. საბაზისო მაჩვენებელი - ხორციელდება დოკუმენტებისა და დანართების ელექტრონულ ფორმატში წარდგენა და საბიუჯეტო სახსრების მართვა. მხარჯავი დაწესებულებები ახდენენ სახელმწიფო ფულადი სახსრების ონლაინ რეჟიმში გადარიცხვას; მიმდინარეობს მუშაობა სისტემის ახალი ვერსიის შემუშავებაზე, რომელიც ხორციელდება ახალ 217 ტექნოლოგიაზე; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სახელმწიფო ხაზინის მომსახურების ელექტრონული სისტემის (eTreasury) მოდერნიზება და ფუნქციონალური განახლება - ბუღალტრული აღრიცხვის საკასო მეთოდიდან დარიცხვის მეთოდზე სრულად გადასვლა; მიმდინარე რეფორმების ფარგლებში სისტემის ფუნქციონალისა და შესაბამისი მოდულების მოდერნიზება ან ახლის დამატება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაბალი; შესაძლო რისკები - მიმდინარე ახალი ამოცანების ინიცირება დამკვეთის მხრიდან და პრიორიტეტების ცვლილება; ახალი პროგრამული პროდუქტების შექმნის და ტესტირების შესაძლო სიძნელეები; კვალიფიციური ადამიანური რესურსის გადინება 3. საბაზისო მაჩვენებელი - მიმდინარე ახალი ამოცანების ინიცირება დამკვეთის მხრიდან და პრიორიტეტების ცვლილება; ახალი პროგრამული პროდუქტების შექმნის და ტესტირების შესაძლო სიძნელეები; კვალიფიციური ადამიანური რესურსის გადინება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სახელმწიფო ვალის და საინვესტიციო პროექტების მართვის სისტემის (eDMS) დანერგვა ფინანსთა სამინისტროში - ერთიან სივრცეში თავმოყრილია სახელმწიფო სესხზე, ვალზე და გრანტებზე არსებულ ყველა სახის მონაცემები. უზრუნველყოფილია შესაბამისი ფინანსური ინფორმაციის სრული სახით მიღება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაბალი; შესაძლო რისკები - ვალების მართვის სფეროში არსებული საფინანსო სისტემების გაერთიანება, რაც ფინანსთა სამინისტროს საშუალებას მისცემს სახელმწიფოს მიერ აღებულ საგარეო და საშინაო ვალზე არსებულ ყველა სახის ინფორმაციას თავი მოუყაროს ერთიან ელექტრონულ სივრცეში. ამის შედეგად, მოხდება ინფორმაციის აღრიცხვისა და მართვის გამარტივება და გაუმჯობესება, ხოლო ფინანსური მოდელირების ფუნქციონალის გამოყენებით შესაძლებელი იქნება ინფორმაციის სხვადასხვა ჭრილში დანახვა, რაც მნიშვნელოვნად გაამარტივებს სტრატეგიული გადაწყვეტილების მიღებას 4. საბაზისო მაჩვენებელი - 300-ზე მეტ სახელმწიფო ორგანიზაციაში ადამიანური რესურსების მართვა ხორციელდება სისტემის მეშვეობით; მიმდინარეობს მუშაობა სისტემის ახალი ვერსიის შემუშავებაზე, რომელიც ხორციელდება ახალ ტექნოლოგიაზე; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ადამიანური რესურსების მართვის სისტემის (eHRMS) მოდერნიზება, ფუნქციონალური განახლება, დანერგვა და მხარდაჭერა - სისტემის ახალი ვერსიის გავრცელება მომხმარებელ ორგანიზაციებში; შერჩევის და შეფასების მოდულების რეალიზება; მომხმარებლის მოდულის (self-service) დამატება; სხვა სისტემებთან (საქმისწარმოება, სახელმწიფო ხაზინა) ინტეგრირება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაბალი; შესაძლო რისკები - შესაბამისი ადამიანური რესურსის არარსებობა; არაეფექტური უწყებათაშორისი კოორდინაცია 5. 218 საბაზისო მაჩვენებელი - 70 000-მდე ფიზიკური და 8 300-მდე იურიდიული პირი და 60-მდე პარტნიორი ორგანიზაცია ახორციელებს ელექტრონულ ვაჭრობას სისტემის მეშვეობით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - უძრავ-მოძრავი ქონების გაყიდვის ელექტრონული აუქციონის (eAuction) სისტემის მოდერნიზება და ფუნქციონალური განახლება - სისტემის ფუნქციონალისა და დიზაინის შესაბამისობა ტექნიკურ დავალებასა და დაინტერესებული მხარის მოთხოვნებთან; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაბალი; შესაძლო რისკები - მიმდინარე ახალი ამოცანების ინიცირება დამკვეთის მხრიდან და პრიორიტეტების ცვლილება; ახალი პროგრამული პროდუქტების შექმნის და ტესტირების შესაძლო სიძნელეები; კვალიფიციური ადამიანური რესურსის გადინება 6. საბაზისო მაჩვენებელი - 200-ზე სახელმწიფო ორგანიზაცია და 20.0000-ზე მეტი მომხმარებელი შიდა და გარე მიმოწერას ახორცილებს ელექტრონულად. მხარდაჭერილია არსებული ფუნქციონალი. შემუშავებულია სისტემის ახალი ვერსია; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქმისწარმოების ავტომატიზებული სისტემის (eDocument) მოდერნიზება, ფუნქციონალური განახლება, დანერგვა - სისტემის ფუნქციონალობის შესაბამისობა დამკვეთის მოთხოვნებთან; სისტემის ახალი ვერსიის შემუშავება და დანერგვა ყველა მომხმარებელ ორგანიზაციაში; სხვა საინფორმაციო სისტემებთან ინტეგრაციის უზრუნველყოფა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაბალი; შესაძლო რისკები - მიმდინარე ახალი ამოცანების ინიცირება დამკვეთის მხრიდან და პრიორიტეტების ცვლილება; ახალი პროგრამული პროდუქტების შექმნის და ტესტირების შესაძლო სიძნელეები; კვალიფიციური ადამიანური რესურსის გადინება 7. საბაზისო მაჩვენებელი - სისტემას ჰყავს 3900-მდე მომხმარებელი, რომლებიც ახორცილებენ ინფორმაციის ელექტრონულად დამუშავებას სხვადასხვა მიმართულებით (ხე-ტყის, სახერხი საამქროს, ატმოსფერული ჰაერი).მიმდინარეობს სისტემის ახალ ტექნოლოგიაზე გადაწერა და ახალი ამოცანების დამუშავება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ბუნებრივი რესურსების მართვის სისტემის (EIMS) მოდერნიზება, ფუნქციონალური განახლება, დანერგვა და მხარდაჭერა - სისტემის ფუნქციონალისა და დიზაინის შესაბამისობა ტექნიკურ დავალებასა და დაინტერესებული მხარის მოთხოვნებთან; თევზჭერის მართვისა და მონიტორინგის სისტემის შემუშავება; წყლის სახელმწიფო აღრიცხვის მართვისა და მონიტორინგის სისტემის შემუშავება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაბალი; შესაძლო რისკები - შესაბამისი ადამიანური რესურსის არარსებობა; არაეფექტური უწყებათაშორისი კოორდინაცია 8. საბაზისო მაჩვენებელი - შექმნილი და მხარდაჭერილია 40-მდე ვებგვერდი, პორტალი და/ან ელექტრონული სისტემა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ვებგვერდების და სხვა საინფორმაციო სისტემების შემუშავება, დანერგვა და მხარდაჭერა ვებგვერდების და საინფორმაციო სისტემების ფუნქციონალისა და დიზაინის შესაბამისობა ტექნიკური დავალების და 219 დაინტერესებული მხარეების მოთხოვნებთან; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაბალი; შესაძლო რისკები - ახალი ამოცანების ინიცირება დამკვეთის მხრიდან და პრიორიტეტების ცვლილება; არაეფექტური უწყებათაშორისი კოორდინაცია; კვალიფიციური ადამიანური რესურსის გადინება 9. საბაზისო მაჩვენებელი - უზრუნველყოფილია ინფრასტრუქტურის განვითარება და ტექნიკური მხარდაჭერა. დანერგილია ITIL სტანდარტის ცვლილებების მართვის სისტემა მაიკროსოფტის სისტემ-ცენტრის ტექნიკურ პლატფორმაზე. განხორციელდა მონაცემთა შენახვის სისტემის მოცულობის და სიმძლავრის გაზრდა და დაინერგა მონაცემთა ბაზის ოპერირების ახალი ტექნოლოგია; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება, ბიზნეს-უწყვეტობის უზრუნველყოფა და ტექნიკური მხარდაჭერა: სერვერული და ქსელური ინფრასტრუქტურის განახლება და სიმძლავრეების შესაბამისობა კრიტიკული სისტემების მოთხოვნებთან და საჭიროებებთან; ბიზნეს-პროცესები ხორციელდება ITIL სტანდარტების შესაბამისად; დანერგილია უსაფრთხოების პოლიტიკა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაბალი; შესაძლო რისკები - შესაძლო ლოგისტიკური სიძნელეები; კვალიფიციური ადამიანური რესურსის გადინება სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა (47 01) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამის შემუშავება; სტატისტიკური კვლევების დაგეგმვა, მართვა, წარმოება, გავრცელება და ანგარიშგება; მეთოდოლოგიური და სტატისტიკური სტანდარტების შემუშავება; დასახული ამოცანებისა და მიზნების მისაღწევად საჭირო საკადრო, ფინანსური, მატერიალურ-ტექნიკური და ინფორმაციულტექნოლოგიური რესურსებით უზრუნველყოფა. განხორციელდება კვლევების მართვა და მიიღება შესაბამისი სტატისტიკური მაჩვენებლები. 1. მიზნობრივი მაჩვენებელი - საერთაშორისო ინსტიტუტების შეფასება; ოფიციალური სტატისტიკური მონაცემების ხარისხი და სანდოობა 220 სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა (47 02) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი პროექტის აღწერა და მიზანი ქვეყნის საგარეო ვაჭრობისა (საქონლისა და მომსახურების ექსპორტ-იმპორტის) და ქვეყანაში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობის გაანგარიშება; სამომხმარებლო ფასებისა და მწარმოებელთა ფასების ინდექსების გაანგარიშება; ბიზნეს სექტორში (აგრეთვე არაკომერციულ ორგანიზაციების სექტორში) მიმდინარე მოვლენების და პროცესების ანალიზი; ენერგორესურსების მოხმარების შესახებ სტატისტიკური გამოკვლევის განხორციელება და საქართველოს ენერგეტიკული ბალანსის შემუშავება; არაფინანსური კორპორაციების ფინანსური მაჩვენებლების გაანგარიშება; სამაცივრე, სასაკლაო მეურნეობებისა და ელევატორების საქმიანობის გამოკვლევა; შრომის სტატისტიკის მაჩვენებლების გაანგარიშება; მიმდინარე დემოგრაფიული კვლევა; საქართველოს შინამეურნეობების შესახებ მიმდინარე სტატისტიკური მონაცემების მოპოვება, დამუშავება და გავრცელება (შინამეურნეობების შემოსავლები და ხარჯები, მოსახლეობის სიღარიბის და უთანაბრობის მაჩვენებლები და სხვა); საქართველოს სოფლის მეურნეობის შესახებ მიმდინარე სტატისტიკური მონაცემების მოპოვება, დამუშავება და გავრცელება; საქართველოს რეზიდენტი და უცხოელი ვიზიტორების მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე განხორციელებული ვიზიტების შესახებ მონაცემების მოპოვება, დამუშავება და გავრცელება; საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება შინამეურნეობებსა და ბიზნესში; საწარმოთა ინოვაციური აქტივობის გამოკვლევა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი მიღებულ იქნება ეკონომიკური საქმიანობის სხვადასხვა სახეების მიხედვით შეფასების მაღალი ხარისხის მაჩვენებლები, რომელთა ბაზაზეც გაიანგარიშება ძირითადი სტატისტიკური ინდიკატორები; მიღებული იქნება მოსახლეობის სიღარიბისა და უთანაბრობის მაჩვენებლები, მოსახლეობის ცხოვრების დონის და (შინამეურნეობების შემოსავლები და ხარჯები) მოსახლეობის ეკონომიკური აქტივობის მაჩვენებლები (დასაქმებისა და უმუშევრობის მაჩვენებლები), ეროვნული ანგარიშების მაჩვენებლების გასაანგარიშებლად საჭირო მონაცემები, სამომხმარებლო კალათის დადგენისათვის საჭირო მონაცემები; მიღებული იქნება როგორც მიმდინარე (წინასწარი), ასევე საბოლოო მრავალფეროვანი სტატისტიკური ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის შესახებ. მიღებულ იქნება მონაცემები ინოვაციური აქტივობების და ტექნოლოგიების გამოყენების შესახებ სხვადახვა სექტორში. მიღებული იქნება სტატისტიკური ინფორმაცია საქართველოს რეზიდენტი და უცხოელი ვიზიტორების შესახებ. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. მიზნობრივი მაჩვენებელი - მონაცემთა ანალიზი და შედარებები; საერთაშორისო ექსპერტული შეფასებები; ერთობლივი 221 საკონტროლო ღონისძიებების რაოდენობა ოფიციალური სტატისტიკის მწარმოებელ სხვა სამთავრობო დაწესებულებებთან ერთად; სხვადასხვა ჭრილში დამატებით ახალი მონაცემების გამოქვეყნების შესაძლებლობა სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური (56 00) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური საქართველოში უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის, ტერორიზმის დაფინანსების და მათთან დაკავშირებული სხვა დანაშაულებრივი ფაქტების გამოვლენა და პრევენცია; საქართველოს კანონმდებლობის საერთაშორისო (FATF) სტანდარტებთან და ევროკავშირის შესაბამის დირექტივებთან ჰარმონიზება; 139 უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციისა და ტერორიზმის დაფინანსების პრევენციის სფეროში ადგილობრივი და საერთაშორისო თანამშრომლობის გაღრმავება. სსიპ – კონკურენციის სააგენტო (43 00) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - კონკურენციის სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი თავისუფალი მეწარმეობისა და კონკურენციის ხელშეწყობა; ბაზრის ლიბერალიზაციის ხელშეწყობის მიზნით, სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკის ხელისუფლების ან/და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს მიერ ბაზარზე შესვლის ადმინისტრაციული, სამართლებრივი და დისკრიმინაციული ბარიერების დაუშვებლობა; ეკონომიკური აგენტების საქმიანობაში თანასწორუფლებიანობის პრინციპების დაცვა, რომელიც ითვალისწინებს: დომინირებული მდგომარეობის ბოროტად გამოყენების დაუშვებლობას; კონკურენციის შემზღუდავი ხელშეკრულებების, გადაწყვეტილებებისა და შეთანხმებული ქმედებების დაუშვებლობას; სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკის ხელისუფლების ან/და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს მიერ კონკურენციის არამართლზომიერად შემზღუდავი ექსკლუზიური უფლებამოსილების მინიჭების დაუშვებლობა; 222 კონკურენციის შემაფერხებელი სახელმწიფო დახმარებების დაუშვებლობა; კონკურენციის სააგენტოს მიერ გადაწყვეტილებების მიღების საჯაროობის, ობიექტურობის, არადისკრიმინაციულობისა და გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა; ქვეყნის კონკურენციის მარეგულირებელი კანონმდებლობის შემდგომი სრულყოფა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად უზრუნველყოფილი იქნება საქართველოში ბაზრის ლიბერალიზაცია, თავისუფალი ვაჭრობა და კონკურენციის ხელშეწყობა; ეკონომიკური აგენტების საქმიანობაში დაცული იქნება თანასწორუფლებიანობის პრინციპები. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 1.დომინირებული მდგომარეობის ბოროტად გამოყენების შესაძლო დარღვევის ფაქტზე დაწყებული მოკვლევა(1 ფაქტი) დასრულდა რეკომენდაციებით ეკონომიკური აგენტების მოიმართ და მიმდინარეობს 2 მოკვლევა 2. კონკურენციის შემზღუდველი ხელშეკრულების, გადაწყვეტილებების და შეთანხმებული ქმედებების(ეკონომიკური აგანტების მიმართ), ასევე სახელმწიფო ხელისუფლების, ავტონომიური რესპუბლიკის ხელისუფლების და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების (საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო) მიერ კონკურენციის შეზღუდვის დაუშვებლობის ფაქტზე შესაძლო დარღვევის ფაქტზე დაწყებული მოკვლევა (1 ფაქტი). მოკვლევის ფარგლებში დაღვევა დადასტურდა და გაიცა რეკომენდაციები განათლებისა და მეცნიერების სამინისრტოს მიმართ. 3. კონკურენციის შემზღუდველი ხელშეკრულების, გადაწყვეტილებების და შეთანხმებული ქმედებების ასევე ეკონომიკური აგენტების არაკეთილსინდისიერი ქმედებების აკრძალვის შესაძლო დარღვევის ფაქტთან მიმართებაში. მოკვლევის ფარგლებში დაღვევა დადასტურდა და გაიცა რეკომენდაციები მოკვლევაში მონაწილე სუბიექტების მიმართ. 4.მიმდინარე წელს სააგენტომ განიხილა 3 შეტყობინება მოსალოდნელი კონცენტრაციის შესახებ. ერთს გაეცა პასუხი დაუყოვნრბლივ, დანარჩენ 2 შეტყობინებაში დასმულ კითხვებს გაეცა კვალიფიციური პასუხები. 5.სააგენტო იხილავს 1 შეტობინებას მოსალოდნელი კონცენტრაციის შესახებ. 6.მიმდინარეობს 4 სხვადასხვა მონიტორინგი (თხილის; ფილტირიანი და უფილტრო სიგარეტების; ბავშვთა კვების და საავტომობილო დაზღვევის ბაზარზე); მიზნობრივი მაჩვენებელი - „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად საქართველოში ბაზრის ლიბერალიზაციის, თავისუფალი ვაჭრობისა და კონკურენციის ხელშეწყობის, ეკონომიკური აგენტების საქმიანობაში თანასწორუფლებიანობის პრინციპების დაცვის მიზნით, კერძოდ-ბაზარზე ეკონომიკური აგენტის თავისუფალი დაშვების დათანადო პირობების უზრუნველყოფა; სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოების მიერ ბაზარზე შესვლის ადმინისტრაციული, სამართლებრივი და დისკრიმინაციული ბარიერების დაუშვებლობა; ეკონომიკური აგენტების თანასწორუფლებიანობის დაცვა; ეკონომიკურ აგენტთა შორის არამართლზომიერი შეზღუდვის დაუშვებლობა; 223 სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოების მიერ ეკონომიკური აგენტებისათვის კონკურენციის არამართზომიეი შემზღუდველი ექსკლუზიური უფლებების მინიჭების დაუშვებლობა ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობა (23 06) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური აუდიტს დაქვემდებარებული სუბიექტების ფინანსურ ანგარიშგებაზე სანდოობის ამაღლების მიზნით, აუდიტის ზედამხედველობის ეფექტური სისტემის შექმნა, რომელიც უზრუნველყოფს აუდიტორული მომსახურების საერთაშორისო სტანდარტებთან, აუდიტორების პროფესიული განათლების საერთაშორისო სტანდარტებთან, ეთიკის ნორმებთან და ევროდირექტივასთან შესაბამისობას; ფინანსური და არაფინანსური ანგარიშგებების პორტალის შექმნა „2013 წლის 26 ივნისის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2013/34/EU დირექტივა გარკვეული კატეგორიის საწარმოების წლიური ფინანსური ანგარიშგების, კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგებისა და დაკავშირებული ანგარიშგებების მოთხოვნების გავრცელება ანგარიშვალდებული საწარმოებისთვის“ დირექტივასთან დაახლოების მიზნით. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები აუდიტორული მომსახურების ხარისხის გაზრდა. სუბიექტების ანგარიშგების ხელმისაწვდომობა საინვესტიციო და საკრედიტო ურთიერთობების განვითარება საგადასახადო ადმინისტრირების ეფექტურობის ამაღლება. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - აუდიტის და პროფესიული ეთიკის საერთაშორისო სტანდარტების თარგმნა და სამოქმედოდ შემოღება, 50 აუდიტორული ფირმისათვის; ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების თარგმნა და სამოქმედოდ შემოღება, 500 საწარმოსათვის. მე-2 და მე-3 კატეგორიის 2500 საწარმო, რომლებიც გამოიყენებენ შესაბამისი ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტებს და შეადგენენ შესაბამის ანგარიშგებებს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - აუდიტის და პროფესიული ეთიკის საერთაშორისო სტანდარტების შემოღება, 400 აუდიტორული ფირმისათვის; ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების შემოღება 1000 საწარმოსათვის. მე-2 და მე-3 კატეგორიის 3200 საწარმო, რომლებიც გამოიყენებენ შესაბამისი ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტებს და შეადგენენ შესაბამის ანგარიშგებებს; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - მესამე მხარის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების დროულობა და ხარისხიანობა; პერსონალი 224 კვალიფიკაცია და გამოუცდელობა 2. საბაზისო მაჩვენებელი - აუდიტორების და აუდიტორული ფირმების სახელმწიფო რეესტრში 500 დარეგისტრირებული აუდიტორი და 250 დარეგისტრირებული აუდიტორული ფირმა; 100 აუდიტორული ფირმა , რომელთა მიმართაც გამოყენებული იქნება მოკვლევის სისტემა 20 აუდიტორული ფირმა, რომლებიც დანერგავენ ხარისხის კონტროლის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამის სისტემას. 20 აუდიტორული ფირმისთვის ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის განხორციელება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - აუდიტორების და აუდიტორული ფირმების სახელმწიფო რეესტრში 1000 დარეგისტრირებული აუდიტორი და 400 დარეგისტრირებული აუდიტორული ფირმა. 400 აუდიტორული ფირმა , რომელთა მიმართაც გამოყენებული იქნება მოკვლევის სისტემა 400 აუდიტორული ფირმა, რომლებიც დანერგავენ ხარისხის კონტროლის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამის სისტემას. 180 აუდიტორული ფირმისთვის ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის განხორციელება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - მესამე მხარის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების დროულობა და ხარისხიანობა; პერსონალის კვალიფიკაცია და გამოუცდელობა 3. საბაზისო მაჩვენებელი - სამსახურის მიერ აღიარებული 3 პროფესიული სერტიფიცირების პროგრამა, 3 განგრძობითი განათლების პროგრამა და მათ განმახორციელებელი 3 მასერთიფიცირებელი ორგანიზაცია. შედეგად 100 სერტიფიცირებული ბუღალტერი და 500 განგრძობითი განათლების კურსდამთავრებული აუდიტორი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სამსახურის მიერ აღიარებული 3 პროფესიული სერტიფიცირების პროგრამა, 3 განგრძობითი განათლების პროგრამა და მათ განმახორციელებელი 3 მასერთიფიცირებელი ორგანიზაცია, შედეგად 500 სერტიფიცირებული ბუღალტერი და 1000 განგრძობითი განათლების კურსდამთავრებული აუდიტორი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - მესამე მხარის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების დროულობა და ხარისხიანობა 4. საბაზისო მაჩვენებელი - წარდგენილი 260 ფინანსური ანგარიშგება და 20 არაფინანსური ანგარიშგება, მათი ხარისხიანობის შეფასება; პორტალზე განთავსებული 70 ანგარიშგება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - წარდგენილი 80 000 ფინანსური ანგარიშგება და 800 არაფინანსური ანგარიშგება, მათი ხარისხიანობის შეფასება; პორტალზე განთავსებული 80 800 ანგარიშგება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 30%; შესაძლო რისკები - მესამე მხარის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების დროულობა და ხარისხიანობა; პერსონალი კვალიფიკაცია და გამოუცდელობა 225 საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა (52 00) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - საქართველოს სავაჭრო - სამრეწველო პალატა სხვადასხვა ქვეყნების სავაჭრო-სამრეწველო პალატებთან და ბიზნეს-გაერთანებებთან პარტნიორული ურთიერთობების დამყარება და მჭიდრო თანამშრომლობა; ბიზნეს-ფორუმების, კონფერენციების, გამოფენებისა და ორმხრივი შეხვედრების ორგანიზება ქართული და უცხოური ბიზნეს-წრეების წარმომადგენლების მონაწილეობით და აგრეთვე, ქართული კომპანიების საერთაშორისო გამოფენებში მონაწილეობის ხელშეწყობა და როუდშოუების ორგანიზება; ქართულ და უცხოურ კომპანიებს შორის ბიზნეს კავშირების დამყარების ხელშეწყობა და აგრეთვე, ქართული კომპანიების ხელშეწყობა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან კავშირების დამყარების, რეგიონულ/საერთაშორისო ვაჭრობის და ეკონომიკაში ინტეგრაციისა და აგრეთვე, რეგიონულ/საერთაშორისო ფინანსურ, ადამიანურ და ბუნებრივ რესურსებზე ხელმისაწვდომობის კუთხით; ორმხრივი ეკონომიკური მთავრობათშორისი კომისიების მუშაობაში მონაწილეობა; საქართველოს საინვესტიციო გარემოს წარდგენის, ქართული პროდუქციის პოპულარიზაციისა და ექსპორტის ხელშეწყობის მიზნით სხვადასხვა ქვეყნებში წარმომადგენლობების გააქტიურება; საქართველოში მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობისა და საერთაშორისო პროექტებში მონაწილეობა; შრომის ბაზრის გაუმჯობესების მიზნით მეწარმე სუბიექტების ინტერესების გათვალისწინებით, არსებული სერვისების გაუმჯობესება/ახალი სერვისების შემუშავება და პალატის ვებ-გვერდის მეშვეობით ელექტრონული სერვისების დანერგვა; მეწარმე სუბიექტების ბიზნეს-კატალოგის შექმნა; ევროკავშირში ექსპორტით დაინტერესებული მეწარმე სუბიექტებისათვის ტრენინგების ჩატარება ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ხელმოწერილი ასოცირების ხელშეკრულების შემადგენელი ნაწილის, ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის სივრცის (DCFTA) ძალაში შესვლის შემდეგ ამოქმედებულ მოთხოვნებთან დაკავშირებით; საქართველოს ბიზნეს სუბიექტების ინტერესების დაცვისა და მეწარმე სუბიექტების ხელშეწყობის მიზნით სამთავრობა 226 კომისიების, ინვესტორთა საბჭოს, დავების საბჭოსა და სამინისტროებთან არსებული საკონსულტაციო საბჭოების საქმიანობაში მონაწილეობა; რეგიონული პალატების ქსელის გაფართოვება, რეგიონულ მცირე და საშუალო მეწარმეებთან თანამშრომლობისა და მათთვის პალატის სერვისების მიწოდების მიზნით; „ერთი ფანჯრის“ პრინციპზე დაფუძნებული DCFTA საინფორმაციო ცენტრის ქსელის გაფართოვება რეგიონებში, რომლის მიზანია საზოგადოების ცნობადობის გაზრდა DCFTA შეთანხმებით გათვალისწინებულ მთავარ საკითხებთან დაკავშირებით, ევროკავშირში საქართველოს ეკონომიკური ინტეგრაციისა და საქართველო-ევროკავშირს შორის ორმხრივი სავაჭრო ურთიერთობების ხელშეწყობა და აგრეთვე, კერძო სექტორთან მჭიდრო თანამშრომლობა და საკანონმდებლო ცვლილებებთან ადაპტაციის ხელშეწყობა; საქართველოს რეგიონების ბიზნეს-კომპანიებთან შეხვედრების, ტრენინგების, სემინარების, ფორუმებისა და პრეზენტაციების გამართვა და ასევე, კონსულტაციების გაწევა მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობისა და პრობლემატური საკითხების გაცნობის მიზნით; კომერციული და საინვესტიციო ხასიათის საერთაშორისო დავების განხილვის მიზნით საქართველოს საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრის განვითარება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ქართული კომპანიების მიერ გაფართოვებული ბიზნეს-კავშირები და საზღვარგარეთ მოძიებული პარტნიორების გაზრდილი რიცხვი; ევროკავშირში საქართველოს ეკონომიკური ინტეგრაცია, საქართველო-ევროკავშირს შორის ორმხრივი სავაჭრო ურთიერთობები და კერძო სექტორთან მჭიდრო თანამშრომლობა; კომერციული და საინვესტიციო ხასიათის საერთაშორისო დავების ეფექტურად და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისასად განხილვის შესაძლებლობა. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის ორგანიზებით 2016 წელს ჩატარდა 34 ბიზნესფორუმი, როგორც საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე, ასევე მის ფარგლებს გარეთ, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო 1 300-ზე მეტმა კომპანიამ. აღნიშნული ღონისძიებების ფარგლებში გაიმართა ორმხრივი შეხვედრები და დამყარდა კავშირები, რამაც ბიზნეს-სუბიექტებს ხელი შეუწყო საქმიანობის ეფექტურად წარმართვაში; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საზღვარგარეთ ქართული კომპანიების მიერ ბიზნეს-კავშირების გაფართოვება და ბიზნესპარტნიორების რიცხვის გაზრდა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; 227 შესაძლო რისკები - საერთაშორისო ეკონომიკური მდგომარეობის გაუარესება, მათ შორის რეგიონში; ძირითადი ნედლეულის ფასების ვარდნა საერთაშორისო ბაზარზე სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს განვითარება (24 03) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო საქართველოს სტანდარტების და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს მომსახურების სფეროს და დიაპაზონის გაფართოება; CIB პროგრამის ΙΙΙ ეტაპის „საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერა საქართველო-ევროკავშირს შორის DCFTA ვალდებულებების შემდგომი დანერგვისათვის“ ფარგლებში შესაბამისი ღონისძიებების გატარება; საქართველოს სტანდარტების და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს მეტროლოგიისა და სტანდარტიზაციის საერთაშორისო და რეგიონულ ორგანიზაციებში ინტეგრაცია; სააგენტოს სტანდარტების დეპარტამენტში ხარისხის მენეჯმენტის სისტემის ზოგადი პრინციპების დანერგვა ISO 9001 სტანდარტის შესაბამისად და ქვეყნის ეკონომიკური პრიორიტეტების შესაბამისად სტანდარტიზაციის სფეროში ტექნიკური კომიტეტების ჩამოყალიბება; მეტროლოგიისა და სტანდარტიზაციის სფეროში საერთაშორისო აღიარების მისაღწევად ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის (DCFTA) და ტექნიკური ბარიერები ვაჭრობაში (TBT) ნაწილის მოთხოვნების შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები გაზომვების პრიორიტეტულ სფეროებში ახალი და გაფართოებული დიაპაზონის მომსახურების შეთავაზება. მომსახურების შეთავაზება ხარისხის მენეჯმენტის საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამისად. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - საერთაშორისო დონეზე აღიარებული სამი მეტროლოგიური ლაბორატორია; მიზნობრივი მაჩვენებელი - აღიარებისთვის საჭირო მოსამზადებელი სამუშაოების დაწყება-2018წ; აღიარების მიღწევა დამატებით 2 სფეროში და უკვე აღიარებულ 1 სფეროში დიაპაზონის გაფართოება - 2019წ; აღიარების მიღწევა დამატებით 5 სფეროში - 2020წ.; აღიარების მიღწევა დამატებით 5 სფეროში - 2021წ; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 50%; 228 შესაძლო რისკები - საერთაშორისო და რეგიონალური ორგანიზაციების (BIPM, COOMET) მხრიდან აღიარების პროცესის ვადების და პროცედურების შეცვლა 2. საბაზისო მაჩვენებელი - სააგენტოს მეტროლოგიის ინსტიტუტში აღჭურვილი და განახლებულია ლაბორატორიები შემდეგი 9 მიმართულებით: წნევა, ტენიანობა, სიგრძე, დიდი მასები, მცირე მოცულობა, რადიოფიზიკა, ნივთიერებათა ხარჯი (აირის საწარმოო მრიცხველები), ფიზ-ქიმია და რადიოფიზიკა (ხმაურის გაზომვები); მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2018 წელს განახლდება 1 ლაბორატორია; 2019 წელს - 1 ლაბორატორია; 2021 წელს - 1 ლაბორატორია; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 18%; შესაძლო რისკები - აღჭურვილობის დროული ვერ შეძენა ტექნიკური სპეციფიურობიდან გამომდინარე ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 18%; 3. საბაზისო მაჩვენებელი - 2017 წლის იანვრის მდგომარეობით სულ საქართველოს სტანდარტად მიღებულია 9400 საერთაშორისო და ევროპული სტანდარტი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 11400 საერთაშორისო და ევროპულის სტანდარტის მიღება საქართველოს სტანდარტად 2018წ.; 13400 საერთაშორისო და ევროპულის სტანდარტის მიღება საქართველოს სტანდარტად-2019წ.; 15400 საერთაშორისო და ევროპულის სტანდარტის მიღება საქართველოს სტანდარტად - 2020წ.; 17400 საერთაშორისო და ევროპულის სტანდარტის მიღება საქართველოს სტანდარტად - 2021წ; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - შესაძლოა შეიზღუდოს საერთაშორისო/ევროპულ სტანდარტების ბაზაზე ხელმისაწვდომობა ამ ორგანიზაციებში წევრობის შეფერხებით ან ამავე ორგანიზაციების მიერ სტანდარტების გაუქმება 4. საბაზისო მაჩვენებელი - 2017 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით სტანდარტების დეპარტამენტთან არსებობს 6 ტექნიკური კომიტეტი:ტკ 1-ელექტროტექნიკური კომიტეტი; ტკ 2-მენეჯმენტი და შესაბამისობის შეფასება; ტკ 3-სასურსათო პროდუქცია; ტკ 4-ტურიზმი და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები; ტკ 5 "მშენებლობა და მომეტებული საფრთხის შემცველი ობიექტები"; ტკ 6 "ბუნებრივი გაზი"; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ქვეყნის ეკონომიკური პრიორიტეტების შესაბამისად დამატებით 6 ტექნიკური კომიტეტის შექმნა - 2018წ.; ქვეყნის ეკონომიკური პრიორიტეტების შესაბამისად დამატებით 7 ტექნიკური კომიტეტის შექმნა - 2019წ.; ქვეყნის ეკონომიკური პრიორიტეტების შესაბამისად დამატებით 8 ტექნიკური კომიტეტის შექმნა - 2020წ.; ქვეყნის ეკონომიკური პრიორიტეტების შესაბამისად დამატებით 9 ტექნიკური კომიტეტის შექმნა - 2021წ; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 30%; შესაძლო რისკები - შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონი პირების დაბალი აქტივობა 5. 229 საბაზისო მაჩვენებელი - ევროკავშირის საკანონმდებლო ბაზასთან დაახლოება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მეტროლოგიის სფეროში მისაღები 2 დირექტივისათვის საჭირო ღონისძიებების გატარება 2019წ.; მეტროლოგიის სფეროში მისაღები 2 დირექტივისათვის საჭირო ღონისძიებების გატარება- 2020წ; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 50%; შესაძლო რისკები - საკანონმდებლო დაახლოების პროცესის გაჭიანურება პასუხისმგებელი უწყების მიერ მოსახლეობისა და საცხოვრისების საყოველთაო აღწერა (47 03) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი გეოგრაფიული-საინფორმაციო სისტემების გამოყენებით მოსახლეობის 2014 წლის საყოველთაო აღწერის შედეგების ვიზუალიზაცია, თემატური კარტოგრაფიული მასალის და ინტერაქტიული რუკის მომზადება. 2020 წლიდან მომდევნო საყოველთაო აღწერისათვის მომზადება. გაეროს რეკომენდაციების მეთოდოლოგიურ საკითხებზე მუშაობის დაწყება და კითხვარების პროექტების შემუშავება. საფუზველზე ადმინისტრაციული წყაროების გამოყენებით გეომონაცემთა ბაზების განახლება, რაც ხელს შეუწყობს მომდევნო აღწერის ჩატარებას. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 2014 წლის მოსახლეობის აღწერის შედეგების საფუძველზე გამოქვეყნდება თემატური რუკები სხვადასხვა გეოგრაფიული ჭრილის მიხედვით, რაც სტატისტიკური ინფორმაციის მომხმარებლებს საშუალებას მისცემს უკეთ აღიქვას აღწერიდან მიღებული მონაცემები. მომდევნო საყოველთაო აღწერის ჩატარებით განხორციელდება ქვეყნის აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების და საზოგადოების ინფორმირება, რომელიც ხელს შეუწყობს ბოლო ათწლეულში ქვეყანაში შექმნილი დემოგრაფიული და სოციალურ-ეკონომიკური სიტუაციის შესწავლას, შეფასებას, პროგნოზირებას და ქვეყნის უახლესი ათწლეულის სოციალურ-ეკონომიკური და დემოგრაფიული სტრატეგიის შემუშავებას. 1. მიზნობრივი მაჩვენებელი - აღწერის მონაცემთა სიზუსტე და მათი გამოყენება აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების, სამეცნიერო საზოგადოების, საერთაშორისო ორგანიზაციების, მეწარმეებისა და მოქალაქეების მიერ 230 აკრედიტაციის პროცესის მართვა და განვითარება (24 04) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი შესაბამისობის შემფასებელი პირების აკრედიტაციის სამუშაოების წარმართვა კანონით რეგულირებად და ნებაყოფლობით სფეროში საერთაშორისოდ აღიარებული მოთხოვნების შესაბამისად. შესაბამისობის შეფასების ბაზარზე აკრედიტაციის ახალი მიმართულებების შეთავაზება; ევროპული დახმარების (CIB) ინსტრუმენტის ფარგლებში, ევროკავშირის პრაქტიკასთან აკრედიტაციის ცენტრის შემდგომი დაახლოების პროექტის განხორციელება; აკრედიტაციის საერთაშორისო და რეგიონული ორგანიზაციების მიერ EA-ს ხელმომწერ მხარედ აღიარებისათვის დასკვნითი ღონისძიებების განხორციელება. ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გზისთვის ვარგისობაზე სავალდებულო პერიოდული ტესტირების სრულად დანერგვისთვის საჭირო ღონისძიებების განხორციელება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. აკრედიტაციის ცენტრის გაძლიერებული ინსტიტუციური შესაძლებლობითა და საერთაშორისო მოთხოვნის მიხედვით შესაბამისობის შემფასებელი პირების აკრედიტაცია; 2. EA-სთან აქტიური თანამშრომლობითა და საერთაშორისო სტანდარტებისა და სახელმძღვანელოების შესაბამისად აკრედიტაციის ცენტრის მენეჯმენტის სისტემის გაუმჯობესება და განახლება; 3. აკრედიტაციის შედეგების თანმიმდევრული საერთაშორისო აღიარება. 4. ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გზისთვის ვარგისობაზე სავალდებულო პერიოდული ტესტირების სრულად დანერგვა. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - დანერგილია აკრედიტაციის სქემა სსტ ისო/იეკ 17043 სტანდარტის შესაბამისად; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შემუშავებული ISO/IEC 17025 სტანდარტის ახალი ვერსიის ქართული ვერსია და მომზადებული ეროვნული სტანდარტის შესაბამისი პროექტი. - 2018წ. ISO/IEC 17025 სტანდარტის ახალი ვერსიის მიხედვით დაწყებული აკრედიტაციის სამუშაოები შესაბამისი გარდამავალი დებულებებით. - 2019წ.; ტესტირების და საკალიბრებელი ლაბორატორიების ISO/IEC 17025 სტანდარტის ახალი ვერსიაზე გადასვლის დასრულებული სამუშაოები. - 2020წ.; -აკრედიტირებული შესაბამისობის შემფასებელი პირების ოპერირება საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით. - 2021წ; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-15%; შესაძლო რისკები - სტანდარტების ქართულ ენაზე თარგმნისა და რეგისტრაციის დროს შესაძლო შეფერხებები ან/და 231 აკრედიტაციის მიღებაში დაინტერესების უქონლობა 2. საბაზისო მაჩვენებელი - აკრედიტაციის სამუშაოები მიმდინარეობს კანონმდებლობით რეგულირებად და ნებაყოფლობით სფეროებში; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ასოცირების შეთანხმების თანახმად მიღებული ახალი მიდგომის ტექნიკური რეგლამენტების სფეროში აკრედიტაციის განხორციელება - აკრედიტაციის განხორციელება მთავრობის მიერ დამტკიცებული ახალი მიდგომის ტექნიკური რეგლამენტების სფეროში 2018-2021წწ; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-15%; შესაძლო რისკები - ტექნიკური რეგლამენტების მოქმედების შეჩერება, ან/და აკრედიტაციის მიღებაში დაინტერესების უქონლობა 3. საბაზისო მაჩვენებელი - აკრედიტაციის ცენტრი არის EA-ს (ევროპული თანამშრომლობა აკრედიტაციაში) ასოცირებული წევრი და მონაწილეობს მის მუშაობაში; მიზნობრივი მაჩვენებელი - აკრედიტაციის ცენტრსა და EA-ს (ევროპული თანამშრომლობა აკრედიტაციაში) შორის გაფორმებული ორმხრივი თანამშრომლობის ხელშეკრულება - ჩატარებულია ევროპული თანამშრომლობის (EA) მხრიდან აკრედიტაციის ცენტრის შეფასება - 2018წ.; აკრედიტაციის ცენტრსა და EA-ს (ევროპული თანამშრომლობა აკრედიტაციაში) შორის გაფორმებული ორმხრივი თანამშრომლობის ხელშეკრულება. საქართველოს ეკონომიკის საჭიროებების მიხედვით, საერთაშორისო ორგანიზაციის (ILAC – International Laboratory Committee ან/და IAF (International Accreditation Forum) წევრობის დაკმაყოფილებული პირობები 2019-2021წწ; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-15%; შესაძლო რისკები - EA-ს პროცედურების მკვეთრი ცვლილება 4. საბაზისო მაჩვენებელი - მიღებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საკონსულტაციო მომსახურეობის პირველი ეტაპი შვეიცარულ კომპანია „SGS Société Générale de Surveillance SA“-ს ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გზისთვის ვარგისობაზე სავალდებულო პერიოდული ტესტირების სრულად დანერგვის პროცესის მხარდაჭერისათვის; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მიღებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საკონსულტაციო მომსახურეობა ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გზისთვის ვარგისობაზე სავალდებულო პერიოდული ტესტირების სრულად დანერგვისთვის -2018წ.; ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გზისთვის ვარგისობაზე სავალდებულო პერიოდული ტესტირების სრულად დანერგვის ღონისძიებების განხორციელება - 2019წ.; ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გზისთვის ვარგისობაზე სავალდებულო პერიოდული ტესტირების სრულად დანერგვის ღონისძიებების განხორციელება -2020წ.; ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გზისთვის ვარგისობაზე სავალდებულო პერიოდული ტესტირების სრულად დანერგვა - 2021წ; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15-20%; შესაძლო რისკები - მომსახურების არასრული მიწოდება ან სამუშაო ჯგუფის მხრიდან გაწეული მომსახურების ნაწილის 232 დაწუნება სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო (64 00) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელების კანონიერების მონიტორინგი; გადაწყვეტილების მიღებისას მაქსიმალური საჯაროობის, ობიექტურობის, არადისკრიმინაციულობისა და გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა; სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელებისას საჯაროობის, გამჭვირვალობის, სამართლიანობისა და არადისკრიმინაციულობის პრინციპების დაცვა, კანონმდებლობით დადგენილი პროცედურების ზუსტად შესრულებისა და ანგარიშგების, სახელმწიფო შესყიდვების მონაწილეთა არადისკრიმინაციული გარემოს შესაძლებლობის უზრუნველყოფა ჯანსაღი კონკურენციის პირობებში; სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის გამართულად ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, განვითარება და მის მიმართ საზოგადოების ნდობის ამაღლება; სახელმწიფო შესყიდვების მარეგულირებელი კანონმდებლობის სრულყოფა, საერთაშორისოდ აღიარებულ სტანდარტებთან, ევროდირექტივების მოთხოვნებთან და საუკეთესო პრაქტიკასთან მისი შესაბამისობის უზრუნველყოფა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი უზრუნველყოფილი იქნება სახელმწიფო შესყიდვებისათვის განკუთვნილი ფულადი სახსრების რაციონალური ხარჯვა; უზრუნველყოფილი იქნება სახელმწიფო საჭიროებისათვის აუცილებელი საქონლის წარმოების, მომსახურების გაწევისა და სამშენებლო სამუშაოს შესრულების სფეროში ჯანსაღი კონკურენციის განვითარება; მაქსიმალურად უზრუნველყოფილი იქნება სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელებისას შესყიდვების მონაწილეთა მიმართ სამართლიანი და არადისკრიმინაციული მიდგომა; დაიხვეწება სახელმწიფო შესყიდვების ჩატარების საჯაროობა; განმტკიცდება სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის მიმართ საზოგადოების ნდობა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი უზრუნველყოფილი იქნება სახელმწიფო შესყიდვებისათვის განკუთვნილი ფულადი სახსრების რაციონალური ხარჯვა; უზრუნველყოფილი იქნება სახელმწიფო საჭიროებისათვის აუცილებელი საქონლის წარმოების, მომსახურების გაწევისა და სამშენებლო სამუშაოს შესრულების სფეროში ჯანსაღი კონკურენციის განვითარება; 233 მაქსიმალურად უზრუნველყოფილი იქნება სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელებისას შესყიდვების მონაწილეთა მიმართ სამართლიანი და არადისკრიმინაციული მიდგომა; დაიხვეწება სახელმწიფო შესყიდვების ჩატარების საჯაროობა; განმტკიცდება სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის მიმართ საზოგადოების ნდობა. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს სისტემის „eProcurement"-ის შემდგომმა გაუმჯობესებამ მნიშვნელოვნად გაზარდა კონკურენცია პრეტენდენტთა შორის, მინიმუმამდე დაიყვანა კორუფციის რისკები და ქვეყანას მნიშვნელოვანი საბიუჯეტო დანაზოგი მოუტანა; გატარდა წარმატებული რეფორმები და განხორციელდა სისტემის მოდერნიზაცია, რამაც უზრუნველყო მიმწოდებელთა რაოდენობის ზრდის დინამიკა; განხორციელდა საჯარო ორგანიზაციების შესყიდვების სპეციალისტთა კვალიფიკაციის ამაღლება; სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოს მიმართ ბიზნეს-სექტორისა და სამოქალაქო საზოგადოების ნდობის ამაღლების შედეგად მნიშვნელოვნად გაიზარდა საჩივრების რაოდენობა; დაინერგა სახელმწიფო შესყიდვების ახალი საშუალებები და მეთოდები (ორეტაპიანი ტენდერი, რომელიც საშუალებას იძლევა გამარჯვებული გამოვლინდეს ფასისა და ხარისხის კრიტერიუმების ერთობლიობით, რის შედეგადაც ვიღებთ ეკონომიკურად ყველაზე მომგებიან წინადადებას); დაინერგა ელექტრონული ტენდერების ახალი მიმართულება, რომელმაც უზრუნველყო პრეტენდენტეს შორის, შემსყიდველსა და პრეტენდენტს შორის შესაძლო კორუფციული რისკების შემცირება და ტენდერში რეალური ფასის მქონე წინადადებების წარმოდგენა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელებისას საჯაროობის, გამჭვირვალობის, სამართლიანობისა და არადისკრიმინაციულობის პრინციპების დაცვის უზრუნველყოფა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - მინიმალური 1. საბაზისო მაჩვენებელი - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს სისტემის „eProcurement"-ის შემდგომმა გაუმჯობესებამ მნიშვნელოვნად გაზარდა კონკურენცია პრეტენდენტთა შორის, მინიმუმამდე დაიყვანა კორუფციის რისკები და ქვეყანას მნიშვნელოვანი საბიუჯეტო დანაზოგი მოუტანა; ბიზნესის ინტერესის ზრდაზე სახელმწიფო ტენდერების მიმართ მიგვანიშნებს წლების მიხედვით სისტემაში რეგისტრირებულ შემსყიდველ ორგანიზაციათა და მიმწოდებელთა რაოდენობის ზრდის დინამიკა, აღნიშნული შედეგის მიღწევა შესაძლებელი გახდა სააგენტოს მიერ გატარებული წარმატებული რეფორმებისა და სისტემის მოდერნიზაციის ხარჯზე. ეს ყველაფერი, სხვა ფაქტორებთან ერთად, უახლოეს მომავალში პოზიტიურად აისახება ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაზე, რაც უზრუნველყოფს საბიუჯეტო სახსრების სტაბილურ ხარჯვას და სახელმწიფო შესიდვებში მეწარმეთა მუდმივ ჩართულობას; საჯარო ორგანიზაციების 234 შესყიდვების სპეციალისტთა კვალიფიკაციის ამაღლებისა და ცოდნის გაზიარების მიზნით სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში ფუნქციონირებს სასწავლო ცენტრი; სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოს მიმართ ბიზნეს-სექტორისა და სამოქალაქო საზოგადოების ნდობის ამაღლების შედეგად მნიშვნელოვნად გაიზარდა საჩივრების რაოდენობა; სახელმწიფო შესყიდვებში ახალი საშუალებებისა და მეთოდების დანერგვა, მაგალითად: ორეტაპიანი ტენდერი, რომელიც საშუალებას იძლევა გამარჯვებული გამოვლინდეს ფასისა და ხარისხის კრიტერიუმების ერთობლიობით, რის შედეგადაც ვიღებთ ეკონომიკურად ყველაზე მომგებიან წინადადებას. დაინერგა ელექტრონული ტენდერების ახალი მიმართულება, რომლის თანახმადაც აღარ არსებობს ვაჭრობის რაუნდები, ხოლო ყველაზე დაბალი ფასის მქონე პრეტენდენტის გარდა ყველა მონაცემი დაფარულია ტენდერში ხელშეკრულების დადებამდე. ტენდერის აღნიშნულმა ფორმამ მნიშვნელოვანწილად უზრუნველყო პრეტენდენტეს შორის, ასევე შემსყიდველსა და პრეტენდენტს შორის შესაძლო კორუფციული რისკების შემცირება და უზრუნველყო ტენდერში რეალური ფასის მქონე წინადადებების წარმოდგენა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელებისას საჯაროობის, გამჭვირვალობის, სამართლიანობისა და არადისკრიმინაციულობის პრინციპების დაცვის უზრუნველყოფა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - მინიმალური მიქცეული ქონების ეფექტური განკარგვა (23 07) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო სახელმწიფო საკუთრებაში მიქცეული და პრივატიზებული ქონების მიღებიდან რეალიზაციამდე არსებული პროცესების ეფექტურად მართვა; მოძრავი ქონების განკარგვის გამჭირვალე, კონკურენტული და გამარტივებული პროცესების უზრუნველყოფა; სასაწყობე ტერიტორიის მოდერნიზაცია ქონების განთავსებისა და სათანადო დონეზე დაცულობის მიზნით; მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესების, ვებგვერდ eAuction.ge-ს მომხმარებელთათვის სერვისების მიწოდებისა და ქონების განკარგვის პროცედურების გამარტივების მიზნით, ვებ-გვერდის მოდერნიზაციის კუთხით სხვადასხვა ქმედების განხორციელება, ახალი სერვისების დამატება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი მომხმარებელთა რიცხვის ზრდა; სერვისების განვითარება; პირტალის ბრუნვის ზრდა 235 საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - eAuction.ge სისტემაში რეგისტრირებული 72.0 ათასამდე მომხმარებელი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მომხმარებელთა რიცხვის 10%-15%-ით ზრდა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3%; შესაძლო რისკები - მომხმარებელთა მხრიდან სერვისის გამოუყენებლობა/უსაფრთხოების დონის შემცირება 236 ინსტიტუციონალური განვითარება და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერა ათას ლარებში კოდი დასახელება 2018 წლის პროექტი მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 2019 წლის პროგნოზი 2020 წლის პროგნოზი 2021 წლის პროგნოზი 01 01 საკანონმდებლო საქმიანობა 52,091.0 52,091.0 - 54,696.0 57,430.0 60,302.0 06 02 არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები 40,103.2 40,103.2 - - 42,282.0 43,012.0 04 01 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია 15,822.0 15,822.0 - 16,045.0 16,045.0 16,045.0 06 04 პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის დაფინანსება 14,535.0 14,535.0 - 14,535.0 14,535.0 14,535.0 05 01 სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის აპარატი 14,517.2 14,517.2 - 14,952.7 15,401.3 15,863.3 06 01 საარჩევნო გარემოს განვითარება 11,250.0 11,250.0 - 11,500.0 11,750.0 12,000.0 02 00 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია 9,800.0 9,800.0 - 9,800.0 9,800.0 9,800.0 7,470.0 7,470.0 - 7,470.0 7,470.0 7,470.0 14,145.0 7,445.0 6,700.0 9,145.0 9,145.0 9,145.0 6,000.0 6,000.0 - 6,200.0 6,500.0 6,800.0 5,500.0 5,500.0 - 6,000.0 6,500.0 7,000.0 35,380.0 4,200.0 31,180.0 16,900.0 16,850.0 16,850.0 2,460.0 2,460.0 - 2,460.0 2,460.0 2,460.0 2,529.0 2,135.0 394.0 2,435.0 2,435.0 2,435.0 26 01 26 03 53 00 41 01 26 08 44 00 26 05 სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ შორის, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის, მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის ფუნქციონირების გაძლიერების ღონისძიებები (საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია ელექტრონული მმართველობის განვითარება 237 2018 წლის პროექტი მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 2019 წლის პროგნოზი 2020 წლის პროგნოზი 2021 წლის პროგნოზი 2,000.0 - 2,100.0 2,200.0 2,200.0 კოდი დასახელება 51 00 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი 2,000.0 26 09 მიწის ბაზრის განვითარება (WB) 2,000.0 2,000.0 - - - - 50 00 სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო 1,400.0 1,400.0 - 1,400.0 1,500.0 1,500.0 1,170.0 1,170.0 - 1,190.0 1,200.0 1,220.0 860.0 860.0 - 860.0 860.0 860.0 800.0 800.0 - 800.0 800.0 800.0 735.0 735.0 - 735.0 735.0 735.0 725.0 725.0 - 725.0 725.0 725.0 625.0 625.0 - 625.0 625.0 625.0 610.0 610.0 - 610.0 610.0 610.0 06 03 18 00 11 00 13 00 14 00 19 00 12 00 საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარების და სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთსა და ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღის, ყვარლის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელის, ხაშურის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთის, 238 კოდი 17 00 15 00 26 06 16 00 26 10 26 12 26 11 59 00 05 02 დასახელება ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომის, ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთის, ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტში ერთიანი სახელმწიფო საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარება სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონის, ცაგერის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა ნორმატიული აქტების სისტემატიზაცია და მთარგმნელობითი ცენტრის განვითარება სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური სსიპ - საჯარო აუდიტის ინსტიტუტი სულ მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 595.0 595.0 - 595.0 595.0 595.0 595.0 595.0 - 595.0 595.0 595.0 3,920.0 590.0 3,330.0 3,700.0 4,000.0 4,200.0 585.0 585.0 - 585.0 585.0 585.0 61,668.0 - 61,668.0 48,750.0 48,750.0 48,750.0 50,894.0 - 50,894.0 40,755.0 40,090.0 40,090.0 2,479.0 - 2,479.0 2,570.0 2,570.0 2,570.0 1,180.0 - 1,180.0 1,180.0 1,180.0 1,180.0 2018 წლის პროექტი 900.0 365,343.3 206,618.4 900.0 158,725.0 2019 წლის პროგნოზი 910.0 280,823.7 2020 წლის პროგნოზი 920.0 327,143.3 2021 წლის პროგნოზი 930.0 332,487.3 239 საკანონმდებლო საქმიანობა (01 01) პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს პარლამენტის აპარატი პროექტის აღწერა და მიზანი კანონშემოქმედებითი საქმიანობა, ქვეყნის საშინაო და საგარეო პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებების განსაზღვრა; კონსტიტუციით განსაზღვრულ ფარგლებში მთვავრობის საქმიანობის კონტროლი და სხვა უფლებამოსილებების განხორციელება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი სახელმწიფოს საკანონმდებლო ბაზისსრულყოფა და საერთაშორისო სტანდარტებთან ჰარმონიზაცია არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები (06 02) პროექტის აღწერა და მიზანი არჩევნების დაგეგმვა - სამართლებრივი, ორგანიზაციული, ფინანსური და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფა; არჩევნების ჩასატარებლად საჭირო ინვენტარის შესყიდვა; კომპეტენციის ფარგლებში საარჩევნო დავების განხილვა; საიმიჯო კამპანიის წარმოება საარჩევნო პერიოდში; ამომრჩევლის საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება; ინკლუზიური საარჩევნო გარემოს უზრუნველყოფა; გენდერულად დაბალანსებული და თანაბარი გარემოს ხელშეწყობა; საოლქო და საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა კვალიფიკაციის ამაღლება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი სამართლიანად შემდგარი არჩევნები; საარჩევნო პროცესის მონაწილე ყველა სუბიექტის კანონიერი უფლების დაუბრკოლებელი რეალიზაცია; საარჩევნო ადმინისტრაციის კვალიფიციური მოხელეები: 240 არჩეული საჯარო ხელისუფლების თანამდებობის პირები. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები წარმომადგენლობითი ორგანოების წევრები და საჯარო ხელისუფლების 1. მიზნობრივი მაჩვენებელი - საარჩევნო ადმინისტრაციის მიერ კანონმდებლობის შესაბამისად წარმოებული და განხილული დავების რაოდენობა 2. მიზნობრივი მაჩვენებელი - საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევის გამო საარჩევნო კომისიის წევრთა უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შემთხვევების რაოდენობა ზემდგომი კომისიის ან სასამართლოს მიერ 3. მიზნობრივი მაჩვენებელი - ამომრჩეველთა ინფორმირების კამპანიის დროს მოსახლეობის რაოდენობა, რომელიც მოიცვა მედია საშუალებების დაფარვის არეალმა 4. მიზნობრივი მაჩვენებელი - კენჭისყრის დღეს ამომრჩეველთა მხრიდან ხმის მიცემის პროცედურებთან დაკავშირებით ცესკოს კონტაქტ ცენტრში შემოსული ზარების რაოდენობა 5. მიზნობრივი მაჩვენებელი - სასწავლო პროგრამებში მონაწილე საარჩევნო ადმინისტრაციის თანამშრომელთა რაოდენობა 6. მიზნობრივი მაჩვენებელი - არჩევნებში ჩართული სხვა დაინტერესებული მხარეებისთვის ჩატარებული სასწავლო პროგრამების რაოდენობა 7. მიზნობრივი მაჩვენებელი - დამოუკიდებელი დამკვირვებელი ორგანიზაციების მხრიდან დადებითი შეფასებები 8. მიზნობრივი მაჩვენებელი - საარჩევნო ადმინისტრაციის ინფრასტრუქტურის (ცესკო/ოლქები/უბანი) მოწყობა, საარჩევნო ინვენტარის შესყიდვა/განახლება პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის დაფინანსება (06 04) პროექტის აღწერა და მიზანი ”მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის განვითარებისა და ჯანსაღი კონკურენტუნარიანი პოლიტიკური სისტემის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა; არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის საარჩევნო თემატიკაზე საგრანტო კონკურსების ჩატარება და გრანტებისათვის 241 ბიუჯეტით განსაზღვრული თანხების განაწილების უზრუნველყოფა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ქალების, მოწყვლადი ჯგუფებისა და ზოგადად ამომრჩევლების საარჩევნო პროცესში ჩართულობის ზრდის ხელშეწყობა; საარჩევნო სფეროში პრიორიტეტული არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები მიმართულებების მიხედვით ჩატარებული საგრანტო კონკურსები 1. მიზნობრივი მაჩვენებელი - დაფინანსებული საგრანტო პროექტების რაოდენობა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის აპარატი (05 01) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სახელმწიფო აუდიტის სამსახური საქართველოს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის თანამედროვე, დამოუკიდებელ, უმაღლეს აუდიტორულ ორგანოდ ჩამოყალიბება, რომელიც თავის საქმიანობას წარმართავს საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად და სარგებლობს საზოგადოების მაღალი ნდობით; უმაღლესი აუდიტორული ორგანოების თანამედროვე სანიმუშო პრაქტიკის გაცნობა და აუდიტორთა პროფესიული ცნობიერების ამაღლება აუდიტორული ცოდნითა და უნარებით; გარე აუდიტის შესაძლებლობების, საკანონმდებლო მანდატისა და გაცემული რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგი; სახელმწიფო სახსრების, სახელმწიფოს სხვა მატერიალური ფასეულობების ხარჯვისა და გამოყენების კანონიერების მიზნობრიობის დაცვის და ეფექტიანობის ხელშეწყობა; აუდიტორული საქმიანობით გაცემული რეკომენდაციების შედეგად მოტანილი სარგებლის ზრდა; ინფორმაციული სისტემების (IT) აუდიტის დანერგვა; კომპეტენციის ფარგლებში საჯარო ფინანსების მართვის გაუმჯობესებაში ხელშეწყობა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის საქმიანობის უმაღლესი აუდიტორული ორგანოების საერთაშორისო სტანდარტების (ISSAI) შესაბამისად წარმართვა; 242 საჯარო ფინანსების მართვის განვითარების ხელშეწყობა. საარჩევნო გარემოს განვითარება (06 01) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია მიუკერძოებელი, გამჭვირვალე და მაღალპროფესიულ დონეზე ადმინისტრირებული არჩევნების ჩატარება კანონმდებლობის დაცვით და ყველა პირობის შექმნა, რათა ამომრჩევლებმა და სხვა ჩართულმა მხარეებმა თავისუფლად განახორციელონ საარჩევნო უფლება; ინსტიტუციური გაძლიერება: საარჩევნო ადმინისტრაციის დამოუკიდებლობის, პროფესიონალიზმისა და სანდოობის განმტკიცება, ეფექტური საბიუჯეტო პოლიტიკის და უწყვეტ ორგანიზაციულ და პროფესიულ განვითარებაზე ორიენტირებული სისტემის დამკვიდრება, დემოკრატიული პროცესების განვითარებაში წვლილის შეტანა; სამოქალაქო და ამომრჩევლის განათლება: საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელებით საარჩევნო პროცესებში სამოქალაქო ჩართულობის დონის ამაღლება, ამომრჩეველთა აქტივობის ზრდისა და ინფორმირებული არჩევანის გაკეთების ხელშეწყობა; საარჩევნო გარემო: საარჩევნო პროცესებში ჩართული მხარეების აქტიური მონაწილეობით მაქსიმალურად ინკლუზიური საარჩევნო გარემოს შექმნა, კანონმდებლობის დახვეწის პროცესის ხელშეწყობა; საარჩევნო პროცესების დაგეგმვა, ყველა ტიპის არჩევნების ჩატარების ორგანიზაციული, სამართლებრივი და ტექნიკური უზრუნველყოფა. სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ შორის, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება (26 01) პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 243 პროექტის აღწერა და მიზანი ეფექტიანი სამართალშემოქმედებითი საქმიანობის განხორციელება, საქართველოს კანონმდებლობის ევროკავშირის კანონმდებლობასთან დაახლოება, ეროვნულ, ასევე, საერთაშორისო და უცხო ქვეყნების სასამართლოებსა და არბიტრაჟებში სახელმწიფო წარმომადგენლობა, სახელმწიფოსა და სახელმწიფო უწყებების მიერ გასაფორმებელი საერთაშორისო და კერძო ხასიათის (მრავალმილიონიანი ან/და საარბიტრაჟო ინსტიტუტის შემცველი) ხელშეკრულებების სამართლებრივი ექსპერტიზა და ეფექტიანი უწყებათაშორისი კოორდინაცია; აუცილებლობისა და პერსპექტივების შესწავლა, სამართლის ცალკეული დარგის განვითარების სამართალშემოქმედებითი საქმიანობის განხორციელების მიზნით, სამინისტროებისა და დარგობრივი უწყებების პრობლემატიკის შესწავლა, საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების პროექტების მომზადება, სხვადასხვა პრიორიტეტული სფეროს განვითარების მიზნით საკანონმდებლო ინიციატივების, საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების პროექტების მომზადება, საზღვარგარეთის სახელმწიფოთა კანონმდებლობის შესწავლა და ანალიზი, საქართველოსა და ევროკავშირს შორის დადებული ასოცირების შეთანხმების შესაბამისი საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების პროექტების მომზადება, საქართველოს კანონმდებლობის ევროკავშირის სამართალთან დაახლოების სახელმძღვანელოს შემუშავება; ეროვნული კანონმდებლობის საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებიდან და საერთაშორისო ორგანიზაციებში წევრობიდან გამომდინარე ვალდებულებებთან შესაბამისობაში მოყვანა; სახელმწიფო წარმომადგენლობა არბიტრაჟებსა და უცხო ქვეყნის სასამართლოებში კომერციულ და საინვესტიციო დავებზე, ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოსა და გაეროს სახელშეკრულებო ორგანოებში სახელმწიფოთაშორის ან/და ინდივიდუალურ დავებზე; სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსთან თანამშრომლობა და მასთან სხვა სახელმწიფო ორგანოების თანამშრომლობის კოორდინირება. ასევე, ეროვნულ სასამართლოში, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს წინააღმდეგ შეტანილ სარჩელებზე სამინისტროს ინტერესების დაცვა, ხოლო, ხელისუფლების დაწესებულებების წინააღმდეგ მიმართულ დავებში მონაწილეობა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს კომპეტენციის გათვალისწინებით; სახელმწიფოსა და სახელმწიფო უწყებების მიერ გასაფორმებელი საერთაშორისო და კერძო ხასიათის (მრავალმილიონიანი ან/და საარბიტრაჟო ინსტიტუტის შემცველი) ხელშეკრულებების პროექტების სამართლებრივი შეფასება/ექსპერტიზა მისი საქართველოს კანონმდებლობასთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით და შესაბამისი დასკვნის პროექტის მომზადება. ასევე, ხელშეკრულების პროექტის სამართლებრივი შეფასება მასში არსებული სამართლებრივი რისკების კონტექსტში და შესაბამისი დასკვნის პროექტის მომზადება; სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს საქმიანობის ადმინისტრირება, ორგანიზაციული და ანალიტიკური მხარდაჭერა, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის სექტორული სტრატეგიებისა და სამოქმედო გეგმების ყოველწლიური განახლება, წლიური პროგრესის შესახებ ანგარიშების მომზადება, სისხლის სამართლის კოდექსის ცვლილებების შემუშავება; ანტიკორუფციული სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავებისა და იმპლემენტაციის პროცესში უწყებათაშორისი საქმიანობის კოორდინაცია, ეროვნული ანტიკორუფციული სტრატეგიის ყოველწლიური განახლება, პროგრესის ანგარიშის და შესრულების შეფასების ანგარიშების მომზადება და გამოქვეყნება, ანტიკორუფციული კუთხით მნიშვნელოვან სხვა საკითხებზე (მათ შორის 244 კანონპროექტებზე) მუშაობა; ეროვნულ დონეზე ღია მმართველობის პარტნიორობის საკოორდინაციო-საკონსულტაციო მექანიზმის − ღია მმართველობა საქართველოს ფორუმის საქმიანობის ხელშეწყობა; ღია მმართველობის პარტნიორობის ფარგლებში დაგეგმილ საერთაშორისო ღონისძიებებში საქართველოს წარმომადგენლობის მონაწილეობის (თავმჯდომარეობა) უზრუნველყოფა; ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ მიმართული პოლიტიკის გაძლიერების ხელშეწყობა; გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფისა და ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრის ხელშეწყობა; ადამიანთა წამების, არაჰუმანური, სასტიკი ან პატივისა და ღირსების შემლახავი მოპყრობის ან დასჯის წინააღმდეგ ეფექტიანი ბრძოლის პოლიტიკის შემუშავება, განხორციელების ხელშეწყობა და მონიტორინგი; ადამიანის უფლებების დაცვაზე ორიენტირებული დაბალანსებული ნარკოპოლიტიკის შემუშავება; საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის იმპლემენტაციის ხელშეწყობა. ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის, მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა (26 03) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივი ეროვნული საარქივო ფონდის შევსება მატერიალური ან/და ელექტრონულ მატარებელზე გადატანილი დოკუმენტებით, ეროვნული საარქივო ფონდის დოკუმენტების ელექტრონული ბაზის ფორმირება და მისი მუდმივი განახლება, ეროვნული საარქივო ფონდის დოკუმენტების აღწერა და ცენტრალიზებული აღრიცხვა, ეროვნული საარქივო ფონდის დოკუმენტების დაცვისა და შენახვის სათანადო პირობების უზრუნველყოფა; საარქივო დოკუმენტების ელექტრონულ მატარებლებზე გადატანა; ადგილობრივ არქივებში დაცული დოკუმენტების გადატანა/განთავსება რეგიონული არქივების გარემონტებულ შენობებში, სადაც საარქივო დოკუმენტების დაცვის და შენახვის სათანადო პირობებია შექმნილი. შიდა ქართლის რეგიონული არქივის შენობის მშენებლობა და აღჭურვა; მოქალაქეზე ორიენტირებული მომსახურების დანერგვისა და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით მოქალაქეთა მომსახურების ელექტრონული, ეროვნული საარქივო ფონდის მკვლევართა აღრიცხვისა და მართვის, გენეალოგიური მონაცემების აღრიცხვის ელექტრონული სისტემების და ეროვნული საარქივო ფონდის დოკუმენტების (ტექსტური, ფოტოფონოვიდეოდოკუმენტები, რუკები) ელექტრონული კატალოგების შექმნა და განვითარება; ერთიანი ელექტრონული საარქივო ფონდის შექმნისა და ელექტრონული დოკუმენტაციის მაქსიმალური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით, ეროვნული არქივის დაკომპლექტების წყარო ორგანიზაციებიდან და ეროვნული საარქივო ფონდისადმი მიკუთვნებული დოკუმენტების მფლობელი სხვა პირებიდან ელექტრონული 245 დოკუმენტების აღწერის, აღრიცხვის და არქივირების ავტომატიზებული სისტემის შექმნა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა, თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად დაცულ გარემოში განთავსებული არქივის დოკუმენტები; მომსახურების გაუმჯობესების მიზნით შემუშავებული, დახვეწილი და განახლებული პროგრამული სისტემები; შექმნილი ელექტრონული არქივი და ელექტრონული მასალების ხელმისაწვდომობის მაღალი დონე. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 2017 წელს ბოლოსათვის აშენებული/გარემონტებული და აღჭურვილი 5 არქივი, ცენტრალიზაციას დაქვემდებარებული 42 ადგილობრივი არქივი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2018 წელს - აშენდება 1 არქივი და ცენტრალიზაციას დაექვემდებარება 1 არქივი; 2019 წელს აღიჭურვება 1 არქივი და ცენტრალიზაციას დაექვემდებარება 2 არქივი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაგეგმილი პროექტის ვადის ცვლილება 2-3 თვე; შესაძლო რისკები - სამშენებლო-სარემონტო და სხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებების შეფერხება 2. საბაზისო მაჩვენებელი - 2017 წლის ბოლოსათვის მოქმედი ელექტრონული სერვისები: საარქივო დოკუმენტების ელექტრონული რეესტრი; აფხაზეთის ვირტუალური არქივი; ფოტო, საეკლესიო და ფონდების ელექტრონული კატალოგები; საკომლო წიგნების ელექტრონულ მონაცემთა ერთიანი ბაზა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად დამატებით ორი ელექტრონული სერვისის გაშვება/გაუმჯობესება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - +/- 1 სერვისი; შესაძლო რისკები - პროექტთა პრიორიტეტიზაციის ცვლილება 3. საბაზისო მაჩვენებელი - 2017 წლის ბოლოსათვის ელექტრონული დოკუმენტების არქივის შექმნის ფარგლებში დასკანირებული 4 700 ათას დოკუმენტზე მეტი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად ელექტრომატარებლებზე იქნება გადატანილი დამატებით 700 ათასი გვერდი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 4%-5%; შესაძლო რისკები - მწყობრიდან გამოსული ძვირადღირებული სკანერული აპარატურის სწრაფად ჩაუნაცვლებლობა. სკანირების ჯგუფში ადამიანური რესურსების მკვეთრი კლება სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური (53 00) 246 პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური საქართველოს თითქმის მთელ ტერიტორიაზე იურიდიული დახმარების გაწევა საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ შემთხვევებში, მათ შორის სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის გარკვეულ საქმეებზე. სერვისის ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით, ინფრასტრუქტურის განვითარება და ახალი ოფისების გახსნა. სამსახურის მანდატის გაფართოებისა და საკანონმდებლო ცვლილებების გათვალისწინებით, სამსახურში დასაქმებული ადვოკატების სათანადო პროფესიული გადამზადების უზრუნველყოფა. იურიდიული დახმარების სისტემის შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შესრულდება შიდაეროვნული და საერთაშორისო ვალდებულება სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებზე საადვოკატო მომსახურების დანერგვასთან დაკავშირებით. უფასო იურიდიული დახმარება გახდება უფრო მეტად ხელმისაწვდომი და გაუმჯობესდება მომსახურების ხარისხი. გაიზრდება საზოგადოების ინფორმირებულობის დონე უფასო იურიდიული დახმარებით სარგებლობის უფლების შესახებ. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. მიზნობრივი მაჩვენებელი - იურიდიული დახმარების ბენეფიციართა რაოდენობა გაიზრდება სულ ცოტა 5%-ით საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის ფუნქციონირების გაძლიერების ღონისძიებები (საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი (41 01) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი საქართველოს ტერიტორიაზე, თავისუფლების შეზღუდვის ადგილებში ადამიანის უფლებათა დაცვის მდგომარეობაზე გეგმიური და მოულოდნელი (დაუგეგმავი) მონიტორინგის განხორციელება; წამებისა და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის ან სასჯელის პრევენციის მიზნით რეკომენდაციების შემუშავება; 247 მონიტორინგის ანგარიშების მომზადება და მათი წარდგენა; საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიშების გამოცემა და სხვადასხვა დონეზე წარდგენა; ადამიანის უფლებათა სავარაუდო დარღვევების შესახებ განცხადების/საჩივრების მიღება, განხილვა და შესაბამისი რეაგირება; შემუშავებული რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგი, მათი განხორციელების შეფასება; საქართველოს სახალხო დამცველის რეგიონული ოფისების მუშაობის მხარდაჭერა და მათი გაზრდა; ადამიანის უფლებათა სფეროში საგანმანათლებლო კამპანიების განხორციელება, მათ შორის სოციალური რეკლამის დამზადება და მედიის საშუალებით გავრცელება; სამიზნე აუდიტორიებისთვის საგანმანათლებლო აქტივობების განხორციელება; საქართველოს სახალხო დამცველის საინფორმაციო ბიულეტენის ყოველთვიური გამოცემა; ადამიანის უფლებათა თემატიკაზე ყოველთვიურად საჯარო დებატების გამართვა, კონკურსების ჩატარება, სხვადასხვა პუბლიკაციების გამოცემა და გავრცელება; ტოლერანტობის კულტურის განვითარებისა და თანასწორუფლებიანი გარემოს ჩამოყალიბების ხელშეწყობა; უმრავლესობისა და უმცირესობის ჯგუფებს შორის მრავალმხრივი დიალოგის ხელშეწყობა;ეროვნული და რელიგიური უმცირესობების ინტეგრაციის პროცესის ხელშეწყობა; რელიგიური და ეთნიკური უმცირესობების მდგომარეობის მონიტორინგი, არსებული ტენდენციების გამოკვეთა და ანალიზი, ტოლერანტობის საკითხებზე რეკომენდაციებისა და წინადადებების მომზადება და წარდგენა შესაბამისი სახელმწიფო უწყებებისთვის; მთავრობის ადამიანის უფლებათა სამოქმედო გეგმის და შემწყნარებლობისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის ეროვნული სამოქმედო გეგმის მონიტორინგი, რელიგიათა და ეროვნულ უმცირესობათა საბჭოების ჩართულობით; 248 ბავშვთა უფლებრივი მდგომარეობის ზედამხედველობა, როგორც ცენტრში, ისე რეგიონებში; არასრულწლოვანთა სასჯელაღსრულების დაწესებულებების მონიტორინგის გაძლიერება; სკოლამდელი დაწესებულებების მონიტორინგი; 24 საათიანი სახელმწიფო ზრუნვის ქვეშ მყოფი არასრულწლოვნების მომზადების ზედამხედველობა სამზრუნველო დაწესებულებიდან გასვლის მიმართულებით; საქართველოში გენდერული თანასწორობის დაცვის კუთხით არსებული ეროვნული და საერთაშორისო აქტების შესრულების მონიტორინგი,სახალხო დამცველის აპარატში შემოსული გენდერული თანასწორობის საკითხის განცხადება/საჩივრების შესწავლა და შესაბამისი დარღვევასთან დაკავშირებული დასკვნების/რეკომენდაციების/წინადადებების პროექტების მომზადება; საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ გენდერული თანასწორობის სფეროში მოქმედ სახელმწიფო თუ არასახელმწიფო ორგანოების და ორგანიზაციების საქმიანობის,გამოცდილების განზოგადება და საქართველოში დანერგვის ორგანიზება; შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების უფლებრივი მდგომარეობის მონიტორინგი; შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მიმართ ეფექტური სახელმწიფო პოლიტიკის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ინტერესების ადვოკატირება; გაეროს „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე შესრულებაზე მონიტორინგის განხორციელება; პირთა უფლებების კონვენციით“ დადგენილი მოთხოვნების ე.წ. გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესწავლა და მონიტორინგი; „დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული ფუნქციების შესრულება; ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის მონიტორინგის განხორციელება თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროში. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ადამიანის უფლებების დარღვევევის აღმოჩენა და დაფიქსირება; საქართველოს ტერიტორიაზე თავისუფლების შეზღუდვის ადგილებში წამებისა და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან 249 დამამცირებელი მოპყრობის ან სასჯელის გამოყენების პრაქტიკის აღმოფხვრა და მათი პრევენცია; დისკრიმინაციისა და ქსენოფობიის გამოვლინების პრევენცია; რელიგიურ და ეთნიკურ უმცირესობათა უფლებების დაცვის მდგომარეობის გაუმჯობესება და მათი სამოქალაქო ინტეგრაციის პროცესის გაძლიერება; სახალხო დამცველის მიერ განხილული და შესწავლილი ადამიანის უფლებათა დარღვევის ფაქტების სახალხო დამცველის ანგარიშში და რეკომენდაციებში ასახვა. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. მიზნობრივი მაჩვენებელი - პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ფარგლებში განხორციელებული ვიზიტების რაოდენობა წლის განმავლობაში, ასევე ყველა ტიპის დახურული დაწესებულებების მოცვა გეგმიური და არაგეგმიური მონიტორინგის ფარგლებში; დარღვეული უფლებების ფაქტებზე საქართველოს სახალხო დამცველის მიერ გაცემული რეკომენდაციების/წინადადებების/შუამდგომლობების რაოდენობა; საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის თანამშრომელთა პროფესიული გადამზადების მიზნით ჩატარებული ტრენინგების/სემინარების/სასწავლო გაცვლითი ვიზიტების აღწერა/ რაოდენობა.; საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის მიერ განხილული განცხადებების რაოდენობა, როგორც ცენტრალურ ისე რეგიონულ დონეზე, ინდივიდუალური კონსულტაციების რაოდენობა; აღდგენილი უფლებების ფაქტების და მათი რაოდენობის მონიტორინგი იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა (26 08) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - იუსტიციის სახლი სახელმწიფო სერვისების მიწოდების მაღალი სტანდარტის შენარჩუნება და შემდგომი გაუმჯობესება, ახალი პროდუქტების/სერვისების დანერგვა და დაინტერესებული პირებისთვის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; სახელმწიფო სერვისებზე ხელმისაწვდომობა და ადმინისტრაციულ პროცედურებზე გაწეული დროითი დანახარჯების შემცირება. იუსტიციის სახლში დამატებით რამდენიმე კერძო და სახელმწიფო სერვისის ინტეგრაცია: სოციალური მომსახურების სააგენტოს, ენერგოკომპანიების რიგი სერვისების და უძრავი ქონების დაზღვევის სერვისის დანერგვა. სერვისების პოპულარიზაცია, ცნობადობის ამაღლება და იუსტიციის სახლის კონცეფციის ექსპორტი დაინტერესებულ ქვეყნებში; ინფრასტრუქტურული ხარვეზების აღმოფხვრა, რაც ხელს შეუწყობს იუსტიციის სახლის მომხმარებლებისთვის მომსახურების შეუფერხებელ მიწოდებას; 250 იუსტიციის სახლის ფილიალების გახსნა ზოგიერთ დიდ ადმინისტრაციულ ტერიტორიულ ერთეულში (მარტვილი, ხონი, სენაკი, ბოლნისი, ხაშური, გარდაბანი, კასპი). პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი მომხმარებელთა კმაყოფილების მაღალი მაჩვენებელი; მომხმარებელთა გაზრდილი რაოდენობა. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 2017 წელს მომხამრებელთა კმაყოფილების დონე სავარაუდოდ შეადგენს 86%; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად მომხმარებელთა კმაყოფილების დონე შეადგენს 75-86%; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - ინოვაციებისა და სიახლეების ნაკლებობა 2. საბაზისო მაჩვენებელი - 2017 წელს მომხამრებელთა საშუალო დღიური რაოდენობა სავარაუდოდ იქნება 21 000 მომხმარებელი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2018 წელი - მომხამრებელთა საშუალო დღიური რაოდენობა შეადგენს 24 000 მომხმარებელს. 2019 წელი - მომხამრებელთა საშუალო დღიური რაოდენობა შეადგენს 25 000 მომხმარებელს. 2020 წელი მომხამრებელთა საშუალო დღიური რაოდენობა შეადგენს 25 000 მომხმარებელს. 2021 წელი - მომხამრებელთა საშუალო დღიური რაოდენობა შეადგენს 26 000 მომხმარებელს; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - ინოვაციებისა და სიახლეების ნაკლებობა ელექტრონული მმართველობის განვითარება (26 05) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - მონაცემთა გაცვლის სააგენტო სახელმწიფო ორგანიზაციების, არასამთავრობო ორგანიზაციების, კერძო სექტორისა და მოქალაქეებისათვის ელექტრონული სერვისების და მონაცემთა გაცვლის ეფექტიანად და უსაფრთხოდ უზრუნველყოფა ერთი ფანჯრის პრინციპით; ინფორმაციული უსაფრთხოების აუდიტის განხორციელება, ინფორმაციული უსაფრთხოების შეღწევადობის 251 (მდგრადობის) ტესტირება, კომპიუტერული ინციდენტების აღმოჩენაზე გამიზნული ქსელური სენსორის დაყენება და მართვა, კიბერუსაფრთხოების საკითხების რეგულირება, ინციდენტებზე დახმარების ეროვნული ჯგუფის მიერ კომპიუტერული ინციდენტების გამოვლენა, პრევენცია და შედეგების მართვა; მონაცემთა გაცვლის ინფრასტრუქტურის გამოყენება, რომლის შემადგენელი კომპონენტებია სამი სახის აპარატურულპროგრამული მიმართულება/ინსტრუმენტი: „საქართველოს სამთავრობო კარიბჭე“ - ელექტრონული სერვისების მეშვეობით უსაფრთხო გარემოში სხვადასხვა სახის ინფორმაციის გაცვლა, „მოქალაქის პორტალი“ - სახელმწიფო და ბიზნესსექტორის მიერ რეალიზებულ სხვადასხვა სახის ელექტრონულ სერვისზე ყველა დაინტერესებული პირის უსაფრთხოდ წვდომა ერთი ფანჯრის პრინციპით და „საერთაშორისო ვაჭრობის მხარდამჭერი სისტემა“ ინტეგრირებული საკონტეინერო გადაზიდვები, სახმელეთო და საჰაერო გადაზიდვების ეტაპობრივად დამატება. ეროვნული სისტემის ინტეგრაცია მსგავსი პროფილის საერთაშორისო სისტემებთან; ინფორმაციის ერთიანი სახელმწიფო რეესტრის − „რეესტრთა რეესტრის პორტალის“, ეფექტური ფუნქციონირების ხელშეწყობა; რეესტრის სუბიექტის მონაცემთა ბაზების, რეესტრების, მომსახურებისა და ინფორმაციული სისტემების წარმოების ერთიანი სტანდარტების დადგენისა და შესრულების კოორდინაცია; რეესტრის სუბიექტის მიერ მომსახურების შექმნის, გაუმჯობესებისა და ოპტიმიზაციის შესახებ რეკომენდაციების შემუშავება და წარდგენა, პროგრამული უზრუნველყოფის განვითარება, პირველადი მხარდაჭერის ქსელის აწყობა და სახელმწიფო დაწესებულებების ტრენინგმოდულებით მხარდაჭერა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ელექტრონული სერვისების ხელმისაწვდომობა მონაცემთა გაცვლის ინფრასტრუქტურის მეშვეობით; კრიტიკული ინფორმაციული სისტემების სუბიექტების კომპიუტერულ ინციდენტებზე რეაგირება; დროული და ეფექტური ღია მონაცემების პორტალზე გამოქვეყნებული ცხრილების რაოდენობის ზრდა. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ჯამში მონაცემთა გაცვლის ინფრასტრუქტურაში ინტეგრირებულია 160 სერვისი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2018 წელს მონაცემთა გაცვლის ინფრასტრუქტურაში ხელმისაწვდომი 200 სერვისი, 2019 წელს მონაცემთა გაცვლის ინფრასტრუქტურაში ხელმისაწვდომი 230 სერვისი, 2020 წელს მონაცემთა გაცვლის ინფრასტრუქტურაში ხელმისაწვდომი 250 სერვისი, 2021 წელს მონაცემთა გაცვლის ინფრასტრუქტურაში ხელმისაწვდომი 270 სერვისი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - სერვისიების ინტეგრაციის შეფერხება 2. საბაზისო მაჩვენებელი - კომპიუტერულ ინციდენტებზე სწრაფი დახმარების ჯგუფმა სულ რეაგირება მოახდინა 1300 252 ინციდენტზე. დაზარალებულ ორგანიზაციებს ინციდენტებზე მიეწოდათ სხვადასხვა რეკომენდაციის და რეაგირების გზების მეთოდების შესახებ; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ორგანიზაციების საჭიროებიდან გამომდინარე ყოველწლიურად არანაკლებ 1000 ინციდენტზე მოხდება რეაგირება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - კრიტიკული ინფორმაციული სისტემების სუბიექტების მხრიდან ვერ მოხდა კომპიუტერული ინციდენტის დაფიქსირება 3. საბაზისო მაჩვენებელი - ღია მონაცემების პორტალზე - data.gov.ge - ატვირთულია 500 მონაცემთა ცხრილი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2018 წელს ღია მონაცემების პორტალზე გამოქვეყნებული 550 მონაცემთა ცხრილი, 2019 წელს ღია მონაცემების პორტალზე გამოქვეყნებული 700 მონაცემთა ცხრილი, 2020 წელს ღია მონაცემების პორტალზე გამოქვეყნებული 800 მონაცემთა ცხრილი, 2021 წელს ღია მონაცემების პორტალზე გამოქვეყნებული 900 მონაცემთა ცხრილი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - სახელმწიფო ორგანიზაციების მხრიდან არასაკმარისი ნება პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი (51 00) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი პერსონალური მონაცემების დაცვის მარეგულირებელი კანონმდებლობის, საერთაშორისოდ აღიარებულ სტანდარტებთან, ევროპის კავშირისა და ევროპის საბჭოს სამართლებრივ აქტებთან ჰარმონიზაციის ხელშეწყობა; კომპეტენციის ფარგლებში საქართველოს მიერ ნაკისრი საერთაშორისო ვალდებულებების შესრულებაში მონაწილეობა; თანამშრომლობა სხვა უწყებებთან, საერთაშორისო და ადგილობრივ ორგანიზაციებთან, სხვა სახელმწიფოს მონაცემთა დაცვის საზედამხედველო ორგანოებთან; „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული საგამოძიებო მოქმედებების და ელექტრონული კომუნიკაციის მაიდენტიფიცირებელ მონაცემთა ცენტრალურ ბანკში განხორციელებული აქტივობების კონტროლი; მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებული განცხადებების განხილვა და მათზე რეაგირება, ასევე, საჯარო და კერძო დაწესებულებებისათვის, ფიზიკური პირებისთვის კონსულტაციის გაწევა მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებულ საკითხებზე, მონაცემთა დამუშავების კანონიერების შემოწმება (ინსპექტირება); ინსპექტორის გადაწყვეტილებების აღსრულებაზე კონტროლი; 253 სხვა სახელმწიფოში ან/და საერთაშორისო ორგანიზაციაში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სათანადო გარანტიების არსებობის შეფასება და მონაცემთა გადაცემაზე ნებართვის გაცემა კანონმდებლობის შესაბამისად; ფაილურ სისტემათა კატალოგების (არსებული ფაილური სისტემების დეტალური აღრიცხვა) რეესტრის წარმოება და გამოქვეყნება; პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის, პერსონალური მონაცემების დამუშავებისა და დაცვის შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება, საზოგადოების ინფორმირება მონაცემთა დაცვის მდგომარეობისა და მასთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის თემაზე ტრენინგების, საჯარო შეხვედრების და სემინარების ორგანიზება; სამართალშემოქმედებით პროცესში მონაწილეობის მიღება მონაცემთა დამუშავების კანონმდებლობის სრულყოფის მიზნით, მათ შორის დასკვნების მომზადება მონაცემთა დამუშვებასთან დაკავშირებულ ნორმატიულ აქტებზე. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი საჯარო და კერძო სექტორებში უზრუნველყოფილი პერსონალური მონაცემების დაცვის მაღალი სტანდარტი; ამაღლებული მოქალაქეთა ცნობიერება მათი პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის შესახებ. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. მიზნობრივი მაჩვენებელი - საჯარო და კერძო სუბიექტებისთვის გაწეული კონსულტაციების გაზრდილი რაოდენობა.; გეგმიური და არაგეგმიური ინსპექტირების შედეგად გამოვლენილი სისტემური ხასიათის დარღვევების შემცირებული მაჩვენებელი მიწის ბაზრის განვითარება (WB) (26 09) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლებათა სისტემური რეგისტრაცია; შერჩეულ 12 საპილოტო არეალში მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური რეგისტრაციის დასრულების შემდგომ საპილოტო პროექტის შედეგად გამოვლენილი მონაცემების და ინფორმაციის დამუშავება, რაც შედარდება პროექტის დაწყებამდე არსებულ მონაცემებთან. მიწაზე უფლებათა სისტემური რეგისტრაციის პოლიტიკისა და პროცედურების ეფექტურობის შეფასება; მიწების რეგისტრაციის რაოდენობრივი ზემოქმედების შეფასება მიწებთან დაკავშირებულ გარიგებებსა და დავებზე, 254 მიწაში კაპიტალდაბანდებებზე, სოფლის მეურნეობის მოსავლიანობასა და მომგებიანობაზე; საპილოტო პროექტის შედეგების ანალიზისა და შეფასების საფუძველზე მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური რეგისტრაციის ეროვნული სტრატეგისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური რეგისტრაციის ეროვნული სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 12 საპილოტო არეალში მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური რესგისტრაცია; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური რეგისტრაციის ეროვნული სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა წარედგინება მთავრობას; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დროში დაგვიანება 2-3 თვე (პროექტი მიმდინარეობს მსოფლიო ბანკის პროცედურების დაცვით, ამდენად ყველა პროცედურა საჭიროებს ბანკისგან ოფიციალურ თანხმობას); შესაძლო რისკები - მონაწილე მხარეების ნაკლები ჩართულობა სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო (50 00) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო საჯარო სამსახურში ადამიანური რესურსების მართვისა და ადამინური რესურსების წლიური გეგმის შემუშავების პროცესის კოორდინაცია, საჯარო სამსახურში ინსტიტუციური მოწყობის სრულყოფა, მოხელისა და მის მიერ შესრულებული სამუშაოს შეფასებისა და მოხელეთა სწავლების ერთიანი სისტემის დანერგვა. ასევე, მოხელეთა ერთიანი კლასიფიკაციისა და ანაზღაურების სისტემის დანერგვა. თანამდებობის პირთა ქონებრივი მდგომარეობის ამსახველი დეკლარაციების მონიტორინგი კანონით გათვალისწინებული სავალდებულო რაოდენობის შესაბამისად. ბიუროს თანამშრომელთა გადამზადება; საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარების და სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა (06 03) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავება და განხორციელება არჩევნებში ჩართული მხარეებისთვის; 255 ადგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან მჭიდრო თანამშრომლობა; საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელეთა სერტიფიცირების ჩატარება; ,,მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების“ შესახებ საქართველოს ორგანული კანონით გათვალისწინებული ფონდის ფუნქციების შესრულება. სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაციები (11 00 - 19 00) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაციები სახელმწიფო რწმუნებულის–გუბერნატორის ადმინისტრაციების მიერ სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოებთან კოორდინირებულად ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების განვითარების სტრატეგიებისა და პრიორიტეტების დოკუმენტების შემუშავება, ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენის მიზნით წინადადებების მომზადება. სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევის პროცესის და ადგილობრივი თვითმმართელობის ორგანოების საქმიანობას მონიტორინგის გაწევა. ერთიანი სახელმწიფო საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარება (26 06) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - სმართ ლოჯიქი სახელმწიფოს საქმიანობაში თანამედროვე საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების დანერგვა, მათზე გაწეული დანახარჯების შემცირება, ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების საშუალებით სახელმწიფოს გამართული ფუნქციონირების ხელშეწყობა; სახელმწიფო უწყებების მომსახურება IT სერვისების სრული სპექტრით, რაც მოიცავს ქსელურ უზრუნველყოფას, ელფოსტის სერვისს, ონლაინკომუნიკაციის საშუალებებს, ტელევიდეოკონფერენციას, დროისა და დავალებების მართვის პროგრამულ უზრუნველყოფას, უსაფრთხოების ერთიანი პოლიტიკის გატარებას, არასასურველი და მავნე ელექტრონული ფოსტის, პროგრამებისა და ვირუსებისგან დაცვას, სახელმწიფო სტრუქტურებისათვის ერთიანი IT მხარდაჭერის ქოლცენტრის შექმნასა და ინციდენტების მართვას, ციფრული ტელეფონიის სერვისს, სახელმწიფო ორგანიზაციებში დასაქმებულთა კომპიუტერული ტექნიკის ადგილზე მომსახურებას; სახელმწიფო ორგანიზაციებში პროცესების ავტომატიზებისა და ელექტრონულ მმართველობაზე გადასვლის მიზნით 256 შესაბამისი კვლევების ჩატარება და კონკრეტული ინოვაციური ბიზნესგადაწყვეტილებების შემუშავება, რომლებიც მორგებული იქნება დამკვეთის ბიზნესპროცესებზე. ახალი პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნა და არსებულის გაუმჯობესება; დანერგილი ქლაუდტექნოლოგიის (ღრუბლოვანი ტექნოლოგია) მიმართულებით ტექნოლოგიის განვითარება როგორც პროგრამული, ისე გამოთვლითი სიმძლავრეებისა და მასშტაბების კუთხით. დაინტერესებული ორგანიზაციებისთვის ქლაუდინფრასტრუქტურით (IaaS) სარგებლობის უზრუნველყოფა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები საინფორმაციო ტექნოლოგიების, ასევე, პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნისა და განვითარების მომსახურებების მიმღები ორგანიზაციების რაოდენობის ზრდა. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - მომსახურება გაეწია 47 ორგანიზაციას; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2018 წელი - მომსახურება გაეწევა 53 ორგანიზაციას 2019 წელი - მომსახურება გაეწევა 59 ორგანიზაციას 2020 წელი - მომსახურება გაეწევა 65 ორგანიზაციას 2021 წელი - მომსახურება გაეწევა 70 ორგანიზაციას; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3 ორგანიზაცია; შესაძლო რისკები - 1. მომსახურებაზე აყვანილი ორგანიზაციის ბიუჯეტის დეფიციტი 2. ბაზარზე კონკურენტი ორგანიზაციის მიერ ფასების შემცირება (თვითღირებულებაზე ქვემოთ) 3. მომსახურებაზე აყვანილი ორგანიზაციის შიდა პოლიტიკის მიდგომის ცვლილება აუთსორსიდან საკუთარ IT ჯგუფზე გადასვლაზე სსიპ - საჯარო აუდიტის ინსტიტუტი (05 02) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საჯარო აუდიტის ინსტიტუტი პროექტის აღწერა და მიზანი საჯარო სექტორის აუდიტორთა სერთიფიცირების სისტემის სრულყოფა, კვალიფიკაციის ასამაღლებელი (მათ შორის სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მოსამსახურეთა კვალიფიკაციის ასამაღლებელი) სასწავლო პროგრამების შემუშავება და განხორციელება, საჯარო სექტორის აუდიტორული და საკონსულტაციო მომსახურების განხორციელება და მომსახურების სისტემის სრულყოფა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საჯარო ფინანსების და აუდიტის სისტემის განვითარების ხელშეწყობა, სსიპ საჯარო აუდიტის ინსტიტუტის ინსტიტუციური განვითარება. 257 სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა (26 12) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი უძრავ ნივთებზე უფლებათა, საჯარო-სამართლებრივი შეზღუდვის, საგადასახადო გირავნობის/იპოთეკის, მოძრავ ნივთებსა და არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეზე უფლებათა, მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირებისა და სამისამართო რეესტრების, მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების (პარტიების) რეესტრისა და მუნიციპალიტეტების რეესტრის ფორმირება და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; ეროვნული სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურის (NSDI) შექმნა და განვითარება. მონაცემების გახსნილი, დეცენტრალიზებული, მაგრამ, ამავე დროს, კოორდინირებული მართვა, რომელიც ორიენტირებულია მრავალფუნქციურ მოხმარებასა და გაზიარებაზე. მაღალი ხარისხის ჰარმონიზებული სივრცითი მონაცემების წარმოება და ვებპორტალის (გეოპორტალის) საშუალებით სახელმწიფო უწყებების, ბიზნესსექტორის, აკადემიური წრეებისა და მოქალაქეებისთვის ხელმისაწვდომობა; ეროვნული სანავიგაციო სისტემის შექმნა, რომელიც დააკმაყოფილებს სანავიგაციო სისტემის მიმართ შიდა და გარე მომხმარებლების არსებულ მოთხოვნებს და თავსებადი იქნება გლობალურ სანავიგაციო სისტემებთან. მომხმარებლებისთვის ადგილმდებარეობის იდენტიფიცირების გაადვილება, დახმარება დანიშნულების ადგილამდე მისასვლელი ოპტიმალური მარშრუტის შერჩევაში მინიმალური დროის ან მინიმალური მანძილის კრიტერიუმების გათვალისწინებით; სახელმწიფო პროექტის „მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური და სპორადული რეგისტრაცია“ ფარგლებში მიწის ნაკვეთების სპორადული რეგისტრაციის განხორციელება, რაც გულისხმობს მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლებისა და რეგისტრირებულ მონაცემებში ცვლილების რეგისტრაციას პირის განცხადებისა და მის მიერ წარდგენილი სარეგისტრაციო დოკუმენტაციის საფუძველზე; უძრავ ქონებაზე ძველი სარეგისტრაციო მასალების, მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირთა რეესტრში რეგისტრირებული იურიდიული პირების სარეგისტრაციო მასალათა დამუშავება, ბაზებში არსებული არაზუსტი მონაცემების შესწორება და ციფრულ მატარებლებზე გადატანა, ,, მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირთა დიგიტალიზებული საარქივო დოკუმენტაცია განთავსება სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე და ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის ხელმისაწვდომობა; IT ინფრასტრუქტურის სრულყოფა, რაც უზრუნველყოფს არსებული ელექტრონული სერვისების უწყვეტად და სწრაფად მიწოდებას, ასევე, სამომავლო მზარდი დატვირთვებისთვის ინფრასტრუქტურის გაფართოებას; ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება: ლილოს ბლოკის, სსიპ - მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს სათავო ოფისის მშენებლობა და სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული არქივის რეკონსტრუქცია/რემონტი. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ეროვნული სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურისა და ეროვნული სანავიგაციო სისტემის შექმნა; მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების რეგისტრაცია; 258 სარეგისტრაციო მასალების სისტემატიზაცია და ერთიანი ელექტრონული ბაზის შექმნა. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ეროვნული სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურის ვერსია v1.0; ეროვნული სანავიგაციო სისტემის 1.0 ვერსია; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2018 წელს - ეროვნული სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურის v2.0; ეროვნული სანავიგაციო სისტემის 2.0 ვერსია; 2019 წელს - ეროვნული სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურის v3.0; ეროვნული სანავიგაციო სისტემის 3.0 ვერსია; 2020 წელს - ეროვნული სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურის v4.0; ეროვნული სანავიგაციო სისტემის 4.0 ვერსია; 2021 წელს - ეროვნული სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურის v5.0; ეროვნული სანავიგაციო სისტემის 5.0 ვერსია; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - ცდომილების ალბათობა პირდაპირპროპორციულია გაწერილი შესაძლო რისკების არსებობაზე; შესაძლო რისკები - პოლიტიკური მხარდაჭერის შესუსტება; საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების მხრიდან ტექნიკური და ფინანსური დახმარების შეწყვეტა; სხვადასხვა უწყების ფუნქცია-მოვალეობების არასრულფასოვნად შესრულება 2. საბაზისო მაჩვენებელი - წარმატებით დასრულდა 100 000 განცხადება მიწის ნაკვეთების რეგისტრაციასთან დაკავშირებით; მიზნობრივი მაჩვენებელი მოქალაქეთამოთხოვნის 90% შემთხვევაში დაურეგისტრირებელიმიწისნაკვეთებისრეგისტრაცია; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - მიწის რეგისტრაციასთან დაკავშირებით მოქალაქის მიერ წარმოდგენილი არასრულყოფილი ინფორმაცია 3. საბაზისო მაჩვენებელი - 2017 წლის ბოლოსთვის დამუშავებული, დაახლოებით, 83 193 საქაღალდე, არქივირებული - 39 100 საქმე; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2018 წელს - დამატებით 12 834 საქაღალდის დამუშავება; დამატებით 18 000 საქმისდაარქივება; 2019 წელს - დამატებით 4664 საქაღალდის დამუშავება; დამატებით 18 000 საქმისდაარქივება; 2020 წელს - დამატებით 18 000 საქმისდაარქივება; 2021 წელს - დამატებით 18 000 საქმისდაარქივება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3%; შესაძლო რისკები - ადამიანური რესურსის გადინება 259 სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა (26 10) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი სახელმწიფო სერვისების განვითარების ხელშეწყობა, ახალი და ინოვაციური სერვისების დანერგვა და აღნიშნული სერვისების ყველა დაინტერესებული პირისათვის ხელმისაწვდომობა; მრავალმოსახლე და მუნიციპალური ცენტრიდან მოშორებულ სოფლებში საზოგადოებრივი ცენტრების აშენება, სოფლიდან გაუსვლელად როგორც სახელმწიფო (სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს, საქართველოს ეროვნული არქივის, სოციალური მომსახურების სააგენტოს და სხვ.), ისე კერძო სექტორის (საბანკო, სატელეკომუნიკაციო და სხვ.) მომსახურების უზრუნველყოფა. მუნიპიცალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით ადგილობრივ თვითმმართველობებში ელექტრონული მმართველობის სისტემის (მმს) დანერგვა; სააგენტოს მონაცემთა ბაზების დახვეწის, ინფორმაციული უსაფრთხოებისა და პერსონალური მონაცემების დაცვის ხელშეწყობის მიზნით, თითოეული მოქალაქის რეგისტრაციის მონაცემების დაკავშირება ახალ მისამართებთან, სამოქალაქო აქტების დიგიტალიზაცია და სააგენტოს ბიზნეს პროცესების უსაფრთხოების დონის ამაღლება; ახალი, ცენტრალიზებული პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება, რომელიც ერთიან ჩარჩოში მოაქცევს სააგენტოში მიმდინარე ყველა ბიზნესპროცესს და შექმნის უფრო თანამედროვე პლატფორმას. საინფორმაციო ტექნოლოგიების ინფრასტრუქტურის მოდერნიზებისა და განვითარების გზით სერვისებზე უფრო მაღალი ხელმისაწვდომობის და ახალ მოთხოვნილებებზე სწრაფი რეაგირების უზრუნვეყოფა. ციფრული ხელმოწერის, ციფრული შტამპის, დროის აღნიშვნის, ერთიანი ავთენტიფიკაციის სისტემის დანერგვა და გაუმჯობესება; მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის შესაძლებლობათა განვითარების მიზნით, კომისიის როგორც ანალიტიკური, ასევე, ადმინისტრაციული მხარდაჭერა, მიმდინარე წლის მიგრაციის სტრატეგიისა და მისი სამოქმედო გეგმის შესრულების მონიტორინგი და შეფასება, შემდგომი წლების სტრატეგიის დოკუმენტისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი სააგენტოს არსებული და ახალი სერვისების განვითარება და ხელმისაწვდომობის გაზრდა როგორც ცენტრალურ, ასევე ადგილობრივ დონეზე; ევროკავშირის სტანდარტების შესაბამისად, საქართველოში მიგრაციის მართვის მექანიზმების გაუმჯობესება. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 2017 წლის ბოლოსათვის ფუნქციონირებს 54 საზოგადოებრივი ცენტრი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2018 წელს ფუნქციონირებს 65 საზოგადოებრივი ცენტრი, 2019 წელს - 69 საზოგადობრივი ცენტრი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2 საზოგადოებრივი ცენტრი; 260 შესაძლო რისკები - მზაობისა და შესაძლებლობების ნაკლებობა მუნიციპალიტეტის მხრიდან 2. საბაზისო მაჩვენებელი - სააგენტოს მიერ გაიცემა 100-ზე მეტი სერვისი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - დანერგილია მინიმუმ 4 ახალი და განვითარებულია მინიმუმ 8 არსებული სერვისი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1 სერვისი; შესაძლო რისკები - ადამიანური რესურსების ნაკლებობა; პროექტთა პრიორიტეტიზაციის ცვლილება; სახელმწიფო და კერძო უწყებების მზაობისა და შესაძლებლობების ნაკლებობა 3. საბაზისო მაჩვენებელი - 2017 წლის ბოლოსათვის დასრულდება 2016-2020 წ.წ. მიგრაციის სტრატეგიის 2016-2017 წ.წ. სამოქმედო გეგმის 2017 წლის მონიტორინგი და დაიწყება შეფასების პროცესი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2018 წელს - შემუშავდება 2019 წლის სამოქმედო გეგმა; 2019 წელს - შემუშავდება 2020 წლის სამოქმედო გეგმა; 2020 წელს - შემუშავდება 2021-2030 წწ. მიგრაციის სტრატეგია და მისი 2021 წლის სამოქმედო გეგმა; 2021 წელს - შემუშავდება 2022 წლის სამოქმედო გეგმა; შესაძლო რისკები - შესაბამისი უწყებების ჩართულობის ნაკლებობა სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური (59 00) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური დაზღვევის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის გატარება; სადაზღვევო ბაზრის ფინანსური სტაბილურობისათვის ხელის შეწყობა; ევროდირექტივებთან (მათ შორის არასახელმწიფო საპენსიო უზრუნველყოფის მიმართულებით) სადაზღვევო კანონმდებლობის ჰარმონიზაცია; საქართველოს სავალდებულო დაზღვევების შესახებ სტანდარტების შემუშავება. მომხმარებელთა უფლებების დაცვა საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ნორმატიული ბაზის განვითარება/სტანდარტიზაცია და ევროკავშირის კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაცია; სადაზღვევო ბაზრის სტაბილურობა; 261 კონკურენტუნარიანი გარემოს არსებობა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ნორმატიული ბაზის განვითარება/სტანდარტიზაცია და ევროკავშირის კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაცია. სადაზღვევო ბაზრის სტაბილურობა; კონკურენტუნარიანი გარემოს არსებობა. ნორმატიული აქტების სისტემატიზაცია და მთარგმნელობითი ცენტრის განვითარება (26 11) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე ნორმატიული აქტების სახელმწიფო აღრიცხვა, სისტემატიზაცია და კანონმდებლობით დადგენილი წესით სამართლებრივი სისტემის საჯაროობის უზრუნველყოფა. ნორმატიული აქტებისათვის იურიდიული ძალის მინიჭების მიზნით მათი სრული ტექსტის პირველადი გამოქვეყნება ოფიციალურ ვებგვერდზე (https://matsne.gov.ge); ხელმისაწვდომ, დაცულ, მუდმივად განახლებად ოფიციალური ვებგვერდის ადმინისტრირება, სადაც მომხმარებელს შეუძლია იხილოს საქართველოს ყველა უწყების მიერ მიღებული ნორმატიული აქტები, საერთაშორისო ხელშეკრულებები, საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებები, ადგილობრივი თვითმმართველობის აქტები და საჯარო განცხადებები; საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების ხელშეკრულების განხორციელება და შემდგომ ანგარიშგებასთან დაკავშირებული ევროკავშირის შესაბამისი კანონმდებლობის ქართულ ენაზე თარგმნა, ასევე, საქართველოს კანონმდებლობის/კანონპროექტების ინგლისურ ენაზე თარგმნა. ახალი ტერმინების „SDL Trados Studio“-ს სერვერზე (ე.წ. მთარგმნელობით მეხსიერება (TM) და ერთიან ტერმინოლოგიურ ბაზა (TB)), მუდმივად დამუშავება და განახლება; დაინტერესებული პირებისა თუ მიზნობრივი ჯგუფების პროფესიული საქმიანობისა და საინფორმაციო მიზნებისათვის სხვადასხვა ნორმატიული აქტის, წიგნისა და იურიდიული ლიტერატურის ბეჭდური ვერსიების გამოცემა; სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივის ცენტრალურ შენობაში მდებარე კინოდარბაზის შენობის რეაბილიტაცია და თანამედროვე ინვენტარით აღჭურვა. 262 პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები სამართლებრივი აქტების და სხვა დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის ზრდა 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 2017 წელს ვებგვერდზე რეგისტრირებული იქნება 62 400 მომხმარებელი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2018-2021 წლებში, ყოველწლიურად, მომხმარებელთა 1 500 ერთეულით ზრდა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 300 მომხმარებელი; შესაძლო რისკები - ახალი პროგრამული ფუნქციონალების დამატების შეფერხება 263 იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა სახელმწიფო მხარდაჭერა და რეინტეგრაციის ხელშეწყობა ათას ლარებში კოდი 34 02 34 01 21 00 34 03 დასახელება განსახლების ადგილებში დევნილთა შენახვა და მათი საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა სულ მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 2019 წლის პროგნოზი 2020 წლის პროგნოზი 2021 წლის პროგნოზი 82,645.0 82,645.0 - 93,900.0 98,400.0 98,400.0 12,670.0 12,670.0 - 13,000.0 13,000.0 13,000.0 1,250.0 1,250.0 - 1,250.0 1,250.0 1,300.0 685.0 685.0 - 1,000.0 1,500.0 1,500.0 109,150.0 114,150.0 114,200.0 2018 წლის პროექტი 97,250.0 97,250.0 - 264 განსახლების ადგილებში დევნილთა შენახვა და მათი საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება (34 02) პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო (სამინისტროს აპარატი) პროექტის აღწერა და მიზანი იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა მიმართ სახელმწიფო სტრატეგიის განხორციელების სამოქმედო გეგმის განახლება და მის შესაბამისად, იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების ღონისძიებების განხორციელება, მათთვის საცხოვრებელი ფართის (შეძენა, აშენება, რეაბილიტაცია) კერძო საკუთრებაში გადაცემა; სავალალო მდგომარეობაში მყოფ დევნილთა ჩასახლების ობიექტების შესწავლა და შემდგომში მათი რეაბილიტაცია, ადმინისტრაციული ხარჯების დაფინანსება სათანადო სამართლებრივი აქტის საფუძველზე; იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის ფულადი დახმარების გაწევა, სამინისტროს მიერ დადგენილი წესით (მ.შ. ფართების დაქირავების მიზნით დევნილთა ოჯახების ყოველთვიური სოციალური დახმარების გაცემა); იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესების მიზნით, დევნილთა საკუთრებაში არსებულ ობიექტებში ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულების თანადაფინანსება, სათანადო სამართლებრივი აქტის საფუძველზე; დევნილთა გრძელვადიანი განსახლების მიზნით, თბილისსა და საქართველოს სხვა რეგიონებში მდებარე შენობების სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოებთან და ახალი საცხოვრებელი ბინების მშენებლობასთან დაკავშირებული მომსახურების შესყიდვა, რეაბილიტირებული და ახალაშენებული შენობების ელექტროენერგიის, გარე საკანალიზაციო, ბუნებრივი აირის და წყლის სისტემების მიერთება და მოწყობა სათანადო სამართლებრივი აქტის საფუძველზე, აშენებულ და რეაბილიტირებულ ობიექტებში დევნილთა გრძელვადიანი განსახლების ღონისძიებების დასრულებამდე ობიექტების დაცვის მომსახურების შესყიდვა; ფულადი დახმარების გაწევა იმ დევნილი ოჯახებისათვის, ვინც იპოთეკური სესხის საშუალებით შეიძინა საცხოვრებელი და ჯერ კიდევ აქვს იპოთეკური ვალდებულება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი დევნილთა გრძელვადიანი საცხოვრებლით უზრუნველყოფა; დევნილთა სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესება; საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - განხორციელდა სავალალო მდგომარეობაში მყოფ დევნილთა ყოფილი კომპაქტურად ჩასახლების 10-მდე ობიექტის შესწავლა და შემდგომში მათი რეაბილიტაცია; 265 მიზნობრივი მაჩვენებელი - მოხდება საშუალოდ 4 დევნილთა ყოფილი კომპაქტურად ჩასახლების ობიექტის შესწავლა და შემდგომში მათი რეაბილიტაცია; შესაძლო რისკები - კონტრაქტით გათვალისწინებული პირობების შესრულება ვადების დარღვევით 2. საბაზისო მაჩვენებელი - თბილისსა და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მდებარე ახალი საცხოვრებელი კორპუსებში საცხოვრებელი ბინა გადაეცა დევნილთა 1072 ოჯახს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სამშენებლო სამუშაოების დასრულების შემდგომ თბილისსა და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მდებარე ახალი საცხოვრებელი კორპუსებში საცხოვრებელი ბინა გადაეცემა დევნილთა 1230-მდე ოჯახს; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - სამშენებლო სამუშაოების სატენდერო პროცედურების შეფერხება (ჩაშლა), კონტრაქტით გათვალისწინებული პირობების შესრულება ვადების დარღვევით 3. საბაზისო მაჩვენებელი - 253 დევნილ ოჯახს გადაეცა ქართველი მენაშენეებისაგან შესყიდული ბინა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 60-მდე დევნილ ოჯახს გადაეცემა ქართველი მენაშენეებისაგან შესყიდული ბინა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5-10%; შესაძლო რისკები - საცხოვრებელ სახლებზე საბაზრო ფასების ზრდა 4. საბაზისო მაჩვენებელი - 550 ოჯახს საკუთრებაში გადაეცა საცხოვრებელი ბინა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 630 ოჯახს საკუთრებაში გადაეცემა საცხოვრებელი ბინა; შესაძლო რისკები - საცხოვრებელ სახლებზე საბაზრო ფასების ზრდა 5. საბაზისო მაჩვენებელი - 50 ოჯახი დაკმაყოფილდა გრძელვადიანი საცხოვრებლით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 50 ოჯახი დაკმაყოფილდება გრძელვადიანი საცხოვრებლით; შესაძლო რისკები - საცხოვრებელ სახლებზე საბაზრო ფასების ზრდა 6. საბაზისო მაჩვენებელი - 100 დევნილ ოჯახს 20 ათასი ლარის ფარგლებში იპოთეკური სესხის დაფარვის მიზნით გაეწია ფულადი დახმარება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 110 დევნილ ოჯახს 20 ათასი ლარის ფარგლებში იპოთეკური სესხის დაფარვის მიზნით გაეწევა ფულადი დახმარება 7. საბაზისო მაჩვენებელი - ყოფილი ორგანიზებულად განსახლების 50 ობიექტზე განხორციელდა ადმინისტრაციული ხარჯის დაფინანსება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოფილი ორგანიზებულად განსახლების 100-მდე ობიექტზე განხორციელდება ადმინისტრაციული ხარჯის დაფინანსება; 266 შესაძლო რისკები - ობიექტების ადმინისტრაციის დაბალი მომართვიანობა 8. საბაზისო მაჩვენებელი - სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესების მიზნით 5000 დევნილ ოჯახს გაეწია საცხოვრებელი ფართობების დაქირავებისთვის ყოველთვიური სოციალური და ფულადი დახმარებება; დახმარების გაცემის დროს განხორციელდა გენდერული ასპექტების გათვალისწინება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესების მიზნით 5000 დევნილ ოჯახს გაეწევა საცხოვრებელი ფართობების დაქირავებისთვის ყოველთვიური სოციალური და ფულადი დახმარებება; დახმარების გაცემის დროს გაგრძელდება გენდერული ასპექტების გათვალისწინება 9. საბაზისო მაჩვენებელი - დევნილთა საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესების მიზნით მოხდა მათ საკუთრებაში არსებულ ობიექტებში (სულ 170 ობიექტი) ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულების თანადაფინანსება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - დევნილთა საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესების მიზნით განხორციელდება მათ საკუთრებაში არსებულ ობიექტებში (სულ 200 ობიექტი) ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულების თანადაფინანსება იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა (34 01) პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს ტერიტორიული ორგანოები; საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი პროექტის აღწერა და მიზანი იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა და მიგრანტთა ხელშეწყობის მიზნით სათანადო პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება, კოორდინაცია სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებებთან და ორგანიზაციებთან, ეკომიგრანტებისთვის საცხოვრებელი სახლების შეძენა, ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველყოფა და შენახვა, დევნილთა, ლტოლვილისა ან ჰუმანიტარული სტატუსების მქონე პირთა რაოდენობის დაზუსტება, საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა სარეინტეგრაციო დახმარება; რეპატრიანტის სტატუსის მქონე, ყოფილი სსრკ-ის მიერ XX საუკუნის 40-იან წლებში საქართველოს სსრ-იდან იძულებით გადასახლებულ პირთა ფაქტობრივი რეპატრიაციის შემდგომ ადაპტაციისა და ინტერგაციის ხელშეწყობა; არაკონტროლირებად ტერიტორიებზე ქონების კანონიერი მესაკუთრეებისთვის უფლებების აღდგენის მიმართულებით ღონისძიებების გატარება; საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლებში უგზო-უკვლოდ დაკარგულ მებრძოლთა მოძებნისა და 267 გადმოსვენების ღონისძიებების ორგანიზება; ლტოლვილთა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირებისთვის ცნობიერების ამაღლება ქართული ენის, კულტურის, ისტორიისა და საქართველოს კანონმდებლობის სფეროში. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ეკომიგრანტების საცხოვრებლი სახლებით უზრუნველყოფა და დაბრუნებული მიგრანტების სოციალურ-ეკონომიკური რეინტეგრაცია; საქართველოში თავშესაფრის სტანდარტებთან; არსებული სისტემის მაქსიმალურად მიახლოება საერთაშორისოდ აღიარებულ ევროპის საბჭოს წინაშე ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, ყოფილი სსრკ-ის მიერ XX საუკუნის 40-იან წლებში საქართველოს სსრ-იდან იძულებით გადასახლებულ პირებისთვისს რეპატრიანტის სტატუსის მინიჭება და საერთაშორისო სამართლით აღიარებული ვალდებულებების შესრულება, არაკონტროლირებად ტერიტორიებზე ქონების კანონიერი მესაკუთრეების იდენტიფიცირება და მათი უფლებების დაცვა. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - დღეის მდგომარეობით განთავსების ცენტრს შეუძლია ერთდროულად მოემსახუროს 132 პირს, ხოლო წლის განმავლობაში მომსახურება გაეწია 300-მდე ბენეფიციარს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - წლის განმავლობაში განთავსების ცენტრი მოემსახურება 250- 300-მდე ბენეფიციარს; შესაძლო რისკები - თავშესაფრის მაძიებელთა დაბალი მაჩვენებელი 2. საბაზისო მაჩვენებელი - 200 დაბრუნებული ქართველი მიგრანტი სოციალურ-ეკონომიკური რეინტეგრაციის მიზნით სარგებლობს სხვადასხვა სახის მომსახურებით, მათ შორის: სამედიცინო მომსახურება, შემოსავლის წყაროს გაჩენისა და თვითდასაქმების ხელშეწყობის მიზნით სოციალური პროექტების დაფინანსება, ბენეფიციარებისთვის პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა; დაბრუნებისთანავე დროებითი განთავსება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 200-მდე დაბრუნებულ ქართველ მიგრანტს სოციალურ-ეკონომიკური რეინტეგრაციის მიზნით გაეწევა სხვადასხვა სახის მომსახურება, მათ შორის: სამედიცინო მომსახურება, შემოსავლის წყაროს გაჩენისა და თვითდასაქმების ხელშეწყობის მიზნით სოციალური პროექტების დაფინანსება, ბენეფიციარებისთვის პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა; დაბრუნებისთანავე დროებითი განთავსება; შესაძლო რისკები - ბენეფიციარების დაბალი მიმართვიანობა 3. საბაზისო მაჩვენებელი - გაიხსნა ინტეგრაციის ცენტრი, სადაც საერთაშორისო დაცვის მქონე 100 პირი შეისწავლის ქართულ ენას, აუმაღლდებათ ცნობიერება კულტურასა და ისტორიაში, გაეცნობიან საქართველოს კანონმდებლობის სხვადასხვა სფეროს, გაეწევათ კონსულტაცია სხვადასხვა მიმართულებით; 268 მიზნობრივი მაჩვენებელი - საერთაშორისო დაცვის მქონე 100 პირი შეისწავლის ქართულ ენას, აუმაღლდებათ ცნობიერება კულტურასა და ისტორიაში, გაეცნობიან საქართველოს კანონმდებლობის სხვადასხვა სფეროს, გაეწევათ კონსულტაცია სხვადასხვა მიმართულებით; შესაძლო რისკები - საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა დაბალი მომართვიანობა 4. საბაზისო მაჩვენებელი - განსახლების მოთხოვნით სამინისტროს მომართა 4000-მდე ოჯახმა, საცხოვრებლით დაკმაყოფილდა 90 ოჯახი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საცხოვრებლით დაკმაყოფილდება ეკომიგრანტთა 90-100-მდე ოჯახი; შესაძლო რისკები - საცხოვრებელ სახლებზე საბაზრო ფასების ზრდა შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი (21 00) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი შერიგებისა და ჩართულობის პოლიტიკის, ჩართულობის სახელმწიფო სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის ინსტრუმენტების განხორციელება. ჩართულობის სახელმწიფო უწყებათაშორისი კომისიის საქმიანობის ხელმძღვანელობა და მისი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა; შერიგებისა და ნდობის აღდგენის ახალი ინიციატივების მომზადება/წარდგენა/განხორციელება; შერიგებისა და ნდობის აღდგენის კუთხით სხვადასხვა ფონდების შექმნის კოორდინაცია; საერთო ინტერესებზე დაფუძნებული თანამშრომლობის უზრუნველყოფა. ორმხრივი ქართლაფხაზური, ქართულ-ოსური დიალოგის წარმართვა. შერიგებისა და ნდობის აღდგენის პროექტების განხორციელების ხელშეწყობა; საერთაშორისო ორგანიზაციების ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ჩართულობის და საქმიანობის ხელშეწყობა. საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და დონორებთან ურთიერთობის კოორდინაცია. საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან შეხვედრების ორგანიზება; საკოორდინაციო მექანიზმის ფუნქციონირების ხელშეწყობა და კოორდინაცია; 69 ჟენევის დისკუსიების მეორე სამუშაო ჯგუფის ხელმძღვანელობა. გალში და ერგნეთში გამართული ინცინდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის (IPRM) შეხვედრებში მონაწილეობა; შერიგებისა და ჩართულობის პოლიტიკის საერთაშორისო მხარდაჭერის უზრუნველყოფა, ფინანსური დახმარების მობილიზების ხელშეწყობა; სამოქალაქო ინტეგრაციის უზრუნველყოფა. „სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის სახელწმიფო სტრატეგიისა და 2015-2020წწ. სამოქმედო გეგმის“ განხორციელების კოორდინირება/ხელშეწყობა: ეთნიკური უმცირესობების თანაბარი და აქტიური სამოქალაქო და პოლიტიკური ჩართულობის უზრუნველსაყოფად სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება; ეთნიკური უმცირესობების წვდომის ხელშეწყობა განათლების ყველა საფეხურზე; სახელმწიფო ენის ცოდნის გაუმჯობესება ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებში და ამ მიზნით სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამების განხორციელებაში ხელშეწყობა; არაქართულენოვანი ბეჭდვითი მედიის ხელშეწყობა; ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში ცნობიერების ამაღლების კამპანიის ჩატარება სხავადასხვა საკითხების შესახებ, მათ შორის: განათლების, სოფლის მეურნეობის, ევროინტეგრაციის, 269 გენდერული თანასწორობის, სამოქალაქო ინტეგრაციის მიმართულებით სახელმწიფო პოლიტიკის, ეთნიკური უმცირესობების უფლებების; „ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამით“ („1+4“ პროგრამით) მოსარგებლე პირებისთვის“ სტაჟირების პროგრამის განხორციელება; კულტურულ-საგანმანათლებლო პროექტების, პროგრამებისა და ღონისძიებების ხელშეწყობა/განხორციელება; ტოლერანტობის კვირეულის ფარგლებში სხვადასხვა ღონისძიების დაგეგმვა/განხორციელების უზრუნველყოფა; დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა (34 03) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო დევნილთა სოციალურ-ეკონომიკური განხორციელება; მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით პოლიტიკის შემუშავება და საცხოვრებლით უზრუნველყოფილ დევნილთა სასოფლო სამეურნეო და/ან თვითდასაქმებაზე ორიენტირებული სოციალური პროექტების დაფინანსება; სახელმწიფო პროფესიულ სასწავლებლებში დევნილთა ჩარიცხვის ხელშეწყობა და ჩარიცხული დევნილების ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფა; დევნილთა ცნობიერების ამაღლება საარსებო წყაროების შექმნის/გაუმჯობესებისაკენ მიმართული სახელმწიფო პროგრამების შესახებ. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება 1. მიზნობრივი მაჩვენებელი - 200-მდე ბენეფიციარი უზრუნველყოფილი იქნება საარსებო წყაროებით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 30%; შესაძლო რისკები - ბენეფიციართა დაბალი ინტერესი 2. საბაზისო მაჩვენებელი - 300 იძულებით გადაადგილებულ პირს აუნაზღაურდა ტრანსპორტირების ხარჯი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 500-მდე იძულებით გადაადგილებული პირს აუნაზღაურდება ტრანსპორტირების ხარჯი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 30%; შესაძლო რისკები - პროფსიულ კოლეჯებში ჩარიცხულ დევნილთა მომართვიანობის დაბალი დონე 270 3. საბაზისო მაჩვენებელი - მოეწყო 4 საინფორმაციო კამპანია საარსებო წყაროების პროგრამების და მათი მიმწოდებლების შესახებ, რის შედეგადაც ინფორმირებულ იქნა 230 000 პირი, რომელთაგანაც 40% ქალია; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მოეწყობა 4 საინფორმაციო კამპანია საარსებო წყაროების პროგრამების და მათი მიმწოდებლების შესახებ, რის შედეგადაც ინფორმირებულ იქნა 170 000 პირი; შესაძლო რისკები - სამიზნე მოსახლების დაბალი ინტერესი 271 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი ათას ლარებში კოდი 39 02 33 02 დასახელება სპორტის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები ხელოვნების დარგების განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 2019 წლის პროგნოზი 2020 წლის პროგნოზი 2021 წლის პროგნოზი 152,880.0 151,940.0 940.0 127,960.0 128,160.0 128,360.0 88,911.0 78,885.0 10,026.0 74,227.0 75,227.0 75,227.0 2018 წლის პროექტი 42 01 მაუწყებლობის ხელშეწყობა 56,043.0 52,100.0 3,943.0 57,150.0 64,865.0 68,041.0 33 04 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა 20,724.0 14,895.0 5,829.0 20,725.0 20,865.0 21,065.0 45 01 სასულიერო განათლების ხელშეწყობის გრანტი 14,683.0 14,683.0 - 14,683.0 14,683.0 14,683.0 6,710.0 6,710.0 - 6,710.0 6,710.0 6,710.0 5,330.0 5,330.0 - 5,330.0 5,330.0 5,330.0 4,850.0 4,850.0 - 5,045.0 5,045.0 5,045.0 4,580.0 4,200.0 380.0 4,500.0 4,500.0 4,500.0 2,850.0 2,850.0 - 2,850.0 2,850.0 2,850.0 2,304.0 2,304.0 - 2,304.0 2,304.0 2,304.0 2,000.0 2,000.0 - 2,000.0 2,000.0 2,000.0 1,768.0 1,768.0 - 1,768.0 1,768.0 1,768.0 959.0 959.0 - 959.0 959.0 959.0 39 03 55 00 33 01 39 04 39 01 45 09 45 08 45 03 45 04 სპორტის სფეროში დამსახურებულ მოღვაწეთა სოციალური დაცვის ღონისძიებები სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფო ხელშეწყობის ღონისძიებები სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა საქართველოს საპატრიარქოს ა(ა)იპ – ტბელ აბუსერისძის სახელობის უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი ა(ა)იპ – ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიის საგანმანათლებლო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ნინოს 272 კოდი 45 11 45 13 45 12 45 06 45 02 45 05 45 07 45 10 დასახელება სახელობის ობოლ, უპატრონო და მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა პანსიონატისათვის გადასაცემი გრანტი საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზიის სუბსიდირების ღონისძიებები ა(ა)იპ ფოთის საგანმანათლებლო და კულტურულ-გამაჯანსაღებელი ცენტრი ა(ა)იპ – ახალქალაქისა და კუმურდოს ეპარქიის სასწავლო ცენტრისთვის გადასაცემი გრანტი საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა სვიმონ კანანელის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრი საქართველოს საპატრიარქოს ბათუმის წმინდა მოწამე ეკატერინეს სახელობის სათნოების სავანისათვის გადასაცემი გრანტი წმინდა გიორგი მთაწმინდელის მონასტერთან არსებული სარეაბილიტაციო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი ა(ა)იპ – სმენადაქვეითებულ ბავშვთა რეაბილიტაციის და ადაპტაციის ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი სულ მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 800.0 800.0 - 800.0 800.0 800.0 653.0 653.0 - 653.0 653.0 653.0 500.0 500.0 - 500.0 500.0 500.0 447.0 447.0 - 447.0 447.0 447.0 295.0 295.0 - 295.0 295.0 295.0 261.0 261.0 - 261.0 261.0 261.0 230.0 230.0 - 230.0 230.0 230.0 100.0 100.0 - 100.0 100.0 100.0 2018 წლის პროექტი 367,878.0 346,760.0 21,118.0 2019 წლის პროგნოზი 329,497.0 2020 წლის პროგნოზი 338,552.0 2021 წლის პროგნოზი 342,128.0 273 სპორტის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები (39 02) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ საქართველოს ოლიმპიური რეზერვების მზდების ეროვნული ცენტრი; სსიპ საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო საზოგადოებრივი კოლეჯი; სსიპ საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი; სსიპ ქართული სპორტის მუზეუმი; ა(ა)იპ ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდი პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოში მასობრივი და მაღალი მიღწევების სპორტის სახეობების განვითარება, სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და მისი რეაბილიტაცია. ეროვნული, სხვადასხვა ასაკობრივი და ქალთა ნაკრებებისათვის ყველა საჭირო პირობის შექმნა; ქვეყნის ნაკრები გუნდების მზადება და მონაწილეობა საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატები, პირველობები, მსოფლიო და ოლიმპიური თამაშები, საერთაშორისო ტურნირები, სასწავლო საწვრთნელი შეკრებები); საქართველოს ჩემპიონატების, პირველობების ჩატარება, სპორტული რეზერვის და მაღალი კლასის სპორტსმენთა მომზადება, სპორტის შემდგომი პოპულარიზაცია და სპორტის პროპაგანდა; ოლიმპიური და პარაოლიმპიური თამაშებისათვის ოლიმპიური ლიცენზიის მოსაპოვებლად საქართველოს ნაკრები გუნდების მზადება და ოლიმპიადებზე საქართველოს სპორტსმენთა მონაწილეობის უზრუნველყოფა; პარასპორტსმენთათვის ადაპტირებული ინფრასტრუქტურის განვითარება; საქართველოს კადეტთა და იუნიორთა ნაკრები გუნდების წევრობის კანდიდატების მომზადება; ქართული სპორტის წარმატებების ამსახველი მასალების შეკრება, დაკომპლექტება, აღრიცხვა, შენახვა-დაცვა, შესწავლა და პოპულარიზაცია; უმაღლესი და პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება, ევროპის საგანმანათლებლო მოდელის პოპულარიზაცია და დანერგვა, კონკურენტუნარიანი სპეციალისტების მომზადება; ფეხბურთის მართვის თანამედროვე სტანდარტების დანერგვა და კონკურენტუნარიანი თავისუფალი საფეხბურთო ბაზრის შექმნა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი მაღალ დონეზე ჩატარებული ეროვნული პირველობები; მიღწეული მაღალი სპორტული შედეგები; 274 განვითარებული სპორტული ინფრასტრუქტურა; სპორტის მასობრიობის მაჩვენებლის ზრდა; სპორტის პოპულარიზაცია: საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი ნაკრებების მონაწილეობა 1500-მდე ეროვნულ და საერთაშორისო ღონისძიებაში (შეჯიბრი, საწვრთნელი შეკრება); მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი ნაკრებების მონაწილეობა 2000-მდე ეროვნულ და საერთაშორისო ღონისძიებაში (შეჯიბრი, საწვრთნელი შეკრება); ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - საერთაშორისო ფედერაციის გადაწყვეტილება, დოპინგი, სპორტსმენის ტრავმა 2. საბაზისო მაჩვენებელი - რეგულარულ სპორტულ და ფიზიკურ აქტივობებში ჩართულია მოსახლეობის 18%. 40 - ზე მეტი ჩატარებული მასობრივი ღონისძიება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - რეგულარულ სპორტულ და ფიზიკურ აქტივობებში ჩართულია მოსახლეობის 18%. 80 - ზე მეტი ჩატარებული მასობრივი ღონისძიება 3. საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს რეგიონებში 3 სპორტის სასახლე (ხელშეკრულების გრაფიკის შესაბამისად ანაზღაურდება ხელშეკრულების ღირებულების 30%); 10 რაგბის/ფეხბურთის მოედანი (ხელშეკრულების გრაფიკის შესაბამისად ანაზღაურდება ხელშეკრულების ღირებულების 30%); 24 გარე სავარჯიშო მოწყობილობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს რეგიონებში 3 სპორტის სასახლე (ხელშეკრულების გრაფიკის შესაბამისად ანაზღაურდება ხელშეკრულების ღირებულების 100%); 10 რაგბის/ფეხბურთის მოედანი (ხელშეკრულების გრაფიკის შესაბამისად ანაზღაურდება ხელშეკრულების ღირებულების 100%); 45 გარე სავარჯიშო მოწყობილობა;ჭიდაობის სახლი: სპორტული მედიცინის რეაბილიტაციის ცენტრი (100 %); ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-15%; შესაძლო რისკები - კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა 4. საბაზისო მაჩვენებელი - სპორტის სფეროში უმაღლესი და პროფესიული სასწავლებლების 630 სტუდენტი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სპორტის სფეროში უმაღლესი და პროფესიული სასწავლებლების 1600 სტუდენტი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - სტუდენტთა სტატუსის შეჩერება, შეწყვეტა, მობილობა ხელოვნების დარგების განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ (33 02) 275 პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო; სსიპ ორგანიზაციები საქართველოში კულტურის და ხელოვნების სფეროების მდგრადი განვითარებისა და „კულტურის სტრატეგია - 2025“-ის შესაბამისად კულტურისა და შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარების, ინტერნაციონალიზაციის ხელშეწყობა. საერთაშორისო სახელოვნებო სივრცეში ქართული კულტურისა და ხელოვნების ინტეგრაცია. ქვეყნის კულტურულ ცხოვრებაში მოქალაქეთა შეუზღუდავი, თანაბარი ხელმისაწვდომობისა და ჩართულობის უზრუნველყოფა. საზოგადოებრივი აქტივობის ამაღლება, კულტურული და სახელოვნებო ღონისძიებების მეშვეობით; კულტურის სფეროს ინფრასტრუქტურის განვითარება; სახელოვნებო ინსტიტუციებისა და ორგანიზაციების მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა; საქართველოს ცენტრსა და რეგიონებში კულტურული პროგრამების, პროექტების მხარდაჭერა. ევროკავშირის წევრ და სხვა პარტნიორ ქვეყნებთან თანამშრომლობის გზით საერთაშორისო კულტურული ურთიერთობების გაღრმავება და თანმშრომლობა; პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები ხელოვნების დარგების განვითარება, ხელოვნების პოპულარიზაციის ამაღლება, ქვეყანაში კულტურული ცხოვრების გააქტიურება, ხელოვნებაში ახალი სახეების, ფორმების და გამომსახველობითი საშუალებების წარმოჩენა, სსიპ სახელოვნებო ორგანიზაციების რეპერტუარის მრავალფეროვნება და ახალი ნაწარმოებებით შევსება, საერთაშორისო სივრცეში საქართველოს კულტურისა და ხელოვნების ცნობადობის, პოპულარულობის ამაღლება, ორმხრივ და მრავალმხრივ ფორმატებში საერთაშორისო კულტურული ურთიერთობების გაღრმავება, რეგიონების სახელოვნებო ინსტიტუციების, ორგანიზაციების, კოლექტივების პოპულარულობის, ქვეყნის ერთიან კულტურულ სივრცეში ჩართულობის და საერთაშორისო ასპარეზზე წარმოჩენა. სამინისტროს სისტემაში შემავალი სსიპ სახელოვნებო ორგანიზაციების ინფრასტუქტურისა და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზების მოწესრიგება, მათი უსაფრთხო, სრულყოფილი და ეფექტური ფუნქციონირებისთვის მომზადება. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - აქტივობების რაოდენობა (საერთაშორისო, თეატრალური, მუსიკალური, კინო, ლიტერატურული ფესტივალები; გამოფენები, კონკურსები, გამოცემები, ახალი დადგმები, გასტროლები, საიუბილეო ღონისძიებები; შშმპ და ეთნიკურ უმცირესობათა ხელშეწყობა; საქართველოს რეგიონებში კულტურული ღონისძიებები) - 3 673 -მდე; 276 მიზნობრივი მაჩვენებელი - აქტივობების რაოდენობა (საერთაშორისო, თეატრალური, მუსიკალური, კინო, ლიტერატურული ფესტივალები; გამოფენები, კონკურსები, გამოცემები, ახალი დადგმები, გასტროლები, საიუბილეო ღონისძიებები; შშმპ და ეთნიკურ უმცირესობათა ხელშეწყობა; საქართველოს რეგიონებში კულტურული ღონისძიებები) - 3 685-მდე; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15%; შესაძლო რისკები - ხელშეკრულებების პირობების შეუსრულებლობა, შესყიდვების პროცედურის უარყოფით შედეგით დასრულება 2. საბაზისო მაჩვენებელი - 4 ობიექტის ინფრასტრუქტურის განვითარება განახლება; 4 ობიექტის ტექნოლოგიური აღჭურვა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 4 ობიექტის ინფრასტრუქტურის განვითარება განახლება; 4 ობიექტის ტექნოლოგიური აღჭურვა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15%; შესაძლო რისკები - შემსრულებლისგან სახელშეკრულებო პირობების დარღვევა/შეუსრულებლობა. საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო და ფიზიკური სამუშაოების შესრულებისთვის საჭირო კანონმდებლობით გათვალისწინებული ვადები მაუწყებლობის ხელშეწყობა (42 01) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიო; სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებელი საზოგადოების ინტერესების გათვალისწინებით გადაცემების, ფილმებისა და სპორტული ღონისძიებების, ასევე საზოგადოებრივ-პოლიტიკური გადაცემების მომზადება და გაშუქების უზრუნველყოფა. უწყვეტი ეთერის უზრუნველყოფა, საზოგადოებისათვის ხარისხიანი საინფორმაციო და ტელეგადაცემების მიწოდება. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა (33 04) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო; საქართველოს მუზეუმები; საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი „კულტურის სტრატეგია - 2025“ დოკუმენტისა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის ფარგლებში ქვეყნის სამუზეუმო სისტემის საერთაშორისო სამუზეუმო სივრცეში ინტეგრაციის, მისი თანამედროვე სტანდარტებთან მიახლოვების და 277 დღეს არსებული პრობლემური ასპექტების მოწესრიგების აუცილებლობა. საქართველოს მუზეუმების სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა, დაცვა და პოპულარიზაცია, ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, მუზეუმებში დაცული კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისთვის პრევენციული ზომების მიღება, ღონისძიებების გატარება მუზეუმების პოპულარიზაციისთვის, საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი მართვის სისტემის ჩამოყალიბება. საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვის, გამოცდილების გაზიარებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით საერთაშორისო კონვენციებით აღებული ვალდებულებების შესრულება. ეროვნულ უმცირესობათა კულტურის წარმოჩენა; უნარშეზღუდულ პირთა ქვეყნის კულტურულ ცხოვრებაში ინტეგრირება; საქართველოს არქიტექტურული კომპლექსების კულტურული მემკვიდრეობის ცალკეული ნიმუშების დაცვა და საერთაშორისო და ორმხრივი ურთიერთობების წარმართვა-განვითარება კულტურული მემკვიდრეობის სფეროში საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვის, გამოცდილების გაზიარებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით; UNESCO-ს ვალდებულებების შესრულება, მათ შორის UNESCO-ს „არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის“ კონვენციასთან კანონმდებლობის ჰარმონიზაციისათვის შესაბამისი ღონისძიებებისგან ხორციელება და მენეჯმენტის გეგმის მომზადება მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებისათვის; არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტების/ძეგლების ინვენტარიზაცია, დაცვისა და სისტემატიზაციის მექანიზმების შემუშავება. საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ერთიანი საინფორმაციო სისტემის/სივრცის კულტურული მემკვიდრეობის მონაცემთა ერთიანი ბაზის მუდმივი განახლება და გაფართოება; შექმნის მიზნით, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე უნებართვო სამუშაოების აღკვეთა; კულტურული ტურიზმის განვითარებისა და მისთვის მიმზიდველი გარემოს შექმნისათვის ხელშეწყობა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ქვეყნის კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნებისა და პოპულარიზაციის მიზნით გატარებული შესაბამისი ღონისძიებები; მოწესრიგებული მატერიალური ბაზები; კონსერვირებული და რესტავრირებული სამუზეუმო ფასეულობა, მუზეუმებში ვიზიტორთა და შემოსავლების გაზრდილი რაოდენობა; „კულტურის სტრატეგია - 2025“ დოკუმენტის ფარგლებში შემუშავებული და განხორციელებული სამოქმედო გეგმები, ეროვნულ უმცირესობათა 278 კულტურის წარმოჩენა, უნარშეზღუდულ პირთა ქვეყნის კულტურულ ცხოვრებაში ინტეგრირება,კულტურული მემკვიდრეობის რესტავრირებული ძეგლები/კომპლექსები, ისტორიულ-კულტურული ღირებულების მქონე მასშტაბური და საერთაშორისო ექსპერტების მიერ შეფასებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები, კულტურული მემკვიდრეობის სფეროში საერთაშორისო ვალდებულებებით აღებული ღონისძიებების განხორციელება; კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების/ობიექტების შესახებ ხარისხიანი და სისტემატიზირებული ასახული მონაცემები საინფორმაციო სივრცეში; დანერგილი ინფორმაციის შენახვის, განახლებისა და გავრცელების თანამედროვე სტანდარტები; გამოვლენილი და აღკვეთილი უნებართვო სამუშაოები კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე; კულტურული ტურიზმისათვის შექმნილი მიმზიდველი გარემო, ვიზიტორებისა და შემოსავლების გაზრდილი რაოდენობა. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - რესტავრირებული და კონსერვირებული 300-მდე ექსპონატი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - რესტავრირებული და კონსერვირებული 300-ზე მეტი ექსპონატი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - ნივთის დაზიანების ხარისხი 2. საბაზისო მაჩვენებელი - კულტურული მემკვიდრეობის 50-მდე ნიმუშზე: მომზადებულია სარეაბილიტაციო პროექტი, რესტავრირებულია ძეგლი, განხორციელებულია ობიექტების არქეოლოგიური შესწავლა-კონსერვაცია, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის ფარგლებს გარეთ; მიზნობრივი მაჩვენებელი - კულტურული მემკვიდრეობის 50-მდე ნიმუშზე: მომზადებულია სარეაბილიტაციო პროექტი, რესტავრირებულია ძეგლი, განხორციელებულია ობიექტების არქეოლოგიური შესწავლა-კონსერვაცია, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის ფარგლებს გარეთ; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 7% (გადაუდებელი სამუშაოები, სარეაბილიტაციო, არქეოლოგიური სამუშაოების პროცესში გამოვლენილი ახალი გარემოებები); შესაძლო რისკები - კლიმატური პირობები, შესყიდვის პროცედურები, ძეგლების მდგომარეობის გაუარესება წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზებით (სტიქია, ვანდალიზმი და სხვა) 3. საბაზისო მაჩვენებელი - მუზეუმებში ვიზიტორთა რაოდენობა - 967 000-მდე; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მუზეუმებში ვიზიტორთა რაოდენობა - 1 139 000-მდე; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - მუზეუმების საქმიანობაში საზოგადოების ჩართულობის დაბალი მაჩვენებელი, შესაბამისი ინფრასტრუქტურის არქონა 279 მუზეუმების ხელშეწყობა (33 04 01) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო; საქართველოს მუზეუმები პროექტის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამით დაგეგმილი ღონისძიებების გატარება, ხელს შეუწყობს საქართველოს მოქალაქეთა ქვეყნის სამუზეუმო ცხოვრებაში შეუზღუდავ მონაწილეობასა და სამუზეუმო სივრცეში არსებული პრობლემების მოგვარების აქტიურ პროცესს. ასევე, მისი მიზანია: ერთიანი სამუზეუმო პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება, საზოგადოების ცნობადობის ასამაღლებლად სხვადასხვა მიმართულების გამოფენების ორგანიზება. მუზეუმებში დაცული კულტურულ ფასეულობათა დაცვა საერთაშორისო ნორმებით მიღებული სტანდარტებით. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი მუზეუმების მოწესრიგებული მატერიალური ბაზები; მუზეუმებში დაცული კულტურული მემკვიდრეობის რესტავრირებული და კონსერვირებული ნიმუშები; სსიპ მუზეუმებში პილოტირებული და დანერგილი სამუზეუმო ფასეულობათა ელექტრონული აღრიცხვის სისტემა (eGMC), საერთაშორისო გამოცდილების გათვალისწინებით განვითარებული სამუზეუმო მენეჯმენტი; შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - მუზეუმების მიერ განხორციელებული აქტივობა (გამოფენები, ახალი ექსპოზიციები, საჯარო ლექციები, საგანმანათლებლო პროგრამები, ექსპედიციები და სხვა) - 340; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მუზეუმების მიერ განხორციელებული აქტივობა (გამოფენები, ახალი ექსპოზიციები, საჯარო ლექციები, საგანმანათლებლო პროგრამები, ექსპედიციები და სხვა) - 340; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - მუზეუმების საქმიანობაში საზოგადოების ჩართულობის დაბალი მაჩვენებელი 2. საბაზისო მაჩვენებელი - მუზეუმების მატერიალური ბაზის მოწესრიგება - 7-მდე მუზეუმში; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მუზეუმების მატერიალური ბაზის მოწესრიგება - 5-მდე მუზეუმში; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - სპონსორის მიერ პირობის შეუსრულებლობა, შენობის მდგომარეობის გაუარესება წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზებით 3. საბაზისო მაჩვენებელი - რესტავრირებული და კონსერვირებული 300-მდე ექსპონატი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - რესტავრირებული და კონსერვირებული 300-ზე მეტი ექსპონატი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - ნივთის დაზიანების ხარისხი 4. საბაზისო მაჩვენებელი - მუზეუმებში ვიზიტორთა რაოდენობა - 600 000-მდე; 280 მიზნობრივი მაჩვენებელი - მუზეუმებში ვიზიტორთა რაოდენობა - 600 000-მდე; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - ქვეყანაში ტურისტების ნაკადის შემცირება, ადგილობრივი ვიზიტორების დაბალი ინტერესი მუზეუმისადმი 5. საბაზისო მაჩვენებელი - სამუზეუმო ფასეულობათა აღრიცხვის ელექტრონული სისტემის (eGMC) ექსპონატების რეგისტრაცია - 5 000-მდე; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სამუზეუმო ფასეულობათა აღრიცხვის ელექტრონული სისტემის (eGMC) ექსპონატების რეგისტრაცია - 5 000-მდე; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5% (შესაბამისი ტექნიკის არქონა); შესაძლო რისკები - რეგიონებში კომპიუტერული ტექნიკის არქონა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა (33 04 02) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს არქიტექტურული კომპლექსების (ისტორიული დასახლებისა და ქალაქების), კულტურული მემკვიდრეობის ცალკეული ნიმუშების დაცვა და რეაბილიტაცია; ობიექტების არქეოლოგიური შესწავლა-კონსერვაცია, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების ინფრასტრუქტურის მოწყობა-განვითარება, საერთაშორისო და ორმხრივი ურთიერთობების წარმართვა-განვითარება კულტურული მემკვიდრეობის სფეროში საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვის, გამოცდილების გაზიარებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით; UNESCO-ს ვალდებულებების შესრულება; მენეჯმენტის გეგმის მომზადება მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებისათვის; არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტების/ძეგლების ინვენტარიზაცია, დაცვისა და სისტემატიზაციის მექანიზმების შემუშავება. UNESCO-ს „არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის“ კონვენციასთან კანონმდებლობის ჰარმონიზაციისათვის შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება, საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ერთიანი საინფორმაციო სისტემის/სივრცის შექმნის მიზნით, კულტურული მემკვიდრეობის მონაცემთა ერთიანი ბაზის შევსება; კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე უნებართვო სამუშაოების აღკვეთა; კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლილი, სისტემატიზებული ნიმუშები, ობიექტები და ძეგლები, მუზეუმების/მუზეუმ-ნაკრძალების რეაბილიტაცია-რევიტალიზაცია და ექსპოზიციათა განახლება; ექსპონატთა რესტავრაცია, აღრიცხვა, ინვენტარიზაცია და პასპორტიზაცია; კულტურული მემკვიდრეობის პოპულარიზაცია. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა/კომპლექსთა კონსერვაცია-რესტავრაცია და მომავალი თაობებისათვის შენარჩუნება; ისტორიულ-კულტურული ღირებულების მქონე მასშტაბური ძეგლების რეაბილიტაცია, რომელთა შორისაა მსოფლიო მემკვიდრეობისა და ეროვნული მნიშვნელობის ძეგლები, საერთაშორისო ექსპერტების მიერ რიგი 281 კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების მდგომარეობის შეფასება; კულტურული მემკვიდრეობის სფეროში საერთაშორისო ვალდებულებების შესრულებისათვის ღონისძიებების განხორციელება და ქართველი სპეციალისტებისათვის უცხოელი ექსპერტების გამოცდილების გაზიარება, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების/ობიექტების შესახებ ხარისხიანი და სისტემატიზირებული მონაცემების ასახვა საინფორმაციო სივრცეში; ინფორმაციის შენახვის, განახლებისა და გავრცელების თანამედროვე სტანდარტების დანერგვა; გამოვლენილი და აღკვეთილი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე უნებართვო სამუშაოები, მუზეუმების საგამოფენო-საექსპოზიციო საქმიანობის გააქტიურება კულტურულ-საგანმანათლებლო ფუნქციების განვითარებითა და გაძლიერებით; კულტურული ტურიზმის განვითარება და ტურიზმისათვის მიმზიდველი გარემოს შექმნა. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - კულტურული მემკვიდრეობის 50-მდე ნიმუშზე: მომზადებულია სარეაბილიტაციო პროექტი, რესტავრირებულია ძეგლი, განხორციელებულია ობიექტების არქეოლოგიური შესწავლა-კონსერვაცია, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის ფარგლებს გარეთ; მიზნობრივი მაჩვენებელი - კულტურული მემკვიდრეობის 50-მდე ნიმუშზე: მომზადებულია სარეაბილიტაციო პროექტი, რესტავრირებულია ძეგლი, განხორციელებულია ობიექტების არქეოლოგიური შესწავლა-კონსერვაცია, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის ფარგლებს გარეთ; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 7% (გადაუდებელი სამუშაოები, სარეაბილიტაციო, არქეოლოგიური სამუშაოების პროცესში გამოვლენილი ახალი გარემოებები, სავარაუდო აღმოჩენები); შესაძლო რისკები - პირობები, შესყიდვის პროცედურები, ძეგლების მდგომარეობის გაუარესება წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზებით (სტიქია, ვანდალიზმი და სხვა) 2. საბაზისო მაჩვენებელი - კულტურული მემკვიდრეობის ინვენტარიზაციის/რეინვენტარიზაციის შედეგად გამოვლენილია, შესწავლილია, სისტემატიზებულია 100-მდე ნიმუში, ობიექტი და ძეგლი და ასახულია კულტურული მემკვიდრეობის ერთიან საინფორმაციო ბაზაში; მიზნობრივი მაჩვენებელი - კულტურული მემკვიდრეობის ინვენტარიზაციის/რეინვენტარიზაციის შედეგად გამოვლენილია, შესწავლილია, სისტემატიზებულია 100-მდე ნიმუში, ობიექტი და ძეგლი და ასახულია კულტურული მემკვიდრეობის ერთიან საინფორმაციო ბაზაში; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 7% (კლიმატური პირობები, საქართველოს კანონმდებლობით დაწესებული რეგულაციები); შესაძლო რისკები - კლიმატური პირობები, შესყიდვის პროცედურები 3. საბაზისო მაჩვენებელი - აღკვეთილია კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე უნებართვო სამუშაოები 50-მდე; მიზნობრივი მაჩვენებელი - აღკვეთილია კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე უნებართვო სამუშაოები 50-მდე; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 7% (კლიმატური პირობები, საქართველოს კანონმდებლობით დაწესებული 282 რეგულაციები); შესაძლო რისკები - კლიმატური პირობები, საქართველოს კანონმდებლობით დაწესებული რეგულაციები 4. საბაზისო მაჩვენებელი - ვიზიტორთა რაოდენობა 367 000; 10-მდე მნიშვნელოვანი სამუზეუმო გამოფენის მოწყობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ვიზიტორთა რაოდენობა 405 000; 10-მდე მნიშვნელოვანი სამუზეუმო გამოფენის მოწყობა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 7%; შესაძლო რისკები - სავიზო რეგულაციების დაწესება, შესაბამისი ინფრასტრუქტურის არქონა სასულიერო განათლების ხელშეწყობის გრანტი (45 01) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სასულიერო განათლების ხელშეწყობის გრანტი ახალგაზრდების ქრისტიანული ღირებულებებით აღზრდის მიზნით საპატრიარქოს 70-ზე მეტი საგანმანათლებლოკულტურული და საქველმოქმედო ორგანიზაციის ( სასულიერო აკადემიები და სემინარიები, უნივერსიტეტი, სკოლაგიმნაზიები,დედათა და ბავშვთა სახლები, ობოლ და მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა პანსიონები, სმენადაქვეითებულ ბავშვთა რეაბილიტაციისა და ადაპტაციის ცენტრი, პროფესიული კოლეჯი და სახელობო სასწავლებლები) დაფინანსება საქართველოს სხვადასხვა (მ.შ. მაღალმთიან) რეგიონებში. სპორტის სფეროში დამსახურებულ მოღვაწეთა სოციალური დაცვის ღონისძიებები (39 03) პროგრამის განმახორციელებელი სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს აპარატი პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოში მცხოვრები წამყვანი სპორტსმენებისა და მწვრთნელების, ნაკრებების მომსახურე პერსონალის, ოლიმპიური ჩემპიონების და პრიზიორების, საჭადრაკო ოლიმპიადების გამარჯვებულების, ვეტერანი სპორტსმენებისა და სპორტის მუშაკების დახმარება და მათი ცხოვრების პირობების გაუმჯობესება. მაღალმთიან დასახლებებში სპორტის სფეროში დასაქმებული მწვრთნელებისთვის ყოველთვიური ფინანსური დახმარების გაცემა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ფინანსურად უზრუნველყოფილი ოლიმპიური ჩემპიონები, მაღალი სპორტული დაინტერესებული ეროვნული, ოლიმპიური და ასაკობრივი ნაკრებების წევრები; შედეგების მიღწევით სოციალურად უზრუნველყოფილი ვეტერანი სპორტსმენები და სპორტის მუშაკები; მაღალმთიან დასახლებებში სპორტის სფეროში დასაქმებული მწვრთნელები; 283 საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - სახელმწიფო სტიპენდიას იღებს 732 ბენეფიციარი (ოლიმპიური ჩემპიონები და პრიზიორები; მოქმედი წამყვანი სპორტსმენები და მწვრთნელები, ნაკრებების მომსახურე პერსონალი ); მიზნობრივი მაჩვენებელი - სახელმწიფო სტიპენდიას იღებს 732 ბენეფიციარი (ოლიმპიური ჩემპიონები და პრიზიორები;მოქმედი წამყვანი სპორტსმენები და მწვრთნელები, ნაკრებების მომსახურე პერსონალი ); შესაძლო რისკები - 0 2. საბაზისო მაჩვენებელი - სახელმწიფო დახმარებას იღებს 770 ბენეფიციარი (ვეტერანი სპორტის მუშაკი და მაღალმთიან დასახლებაში სპორტის სფეროში დასაქმებული მწვრთნელი); მიზნობრივი მაჩვენებელი - სახელმწიფო დახმარებას იღებს 790 ბენეფიციარი (ვეტერანი სპორტის მუშაკი და მაღალმთიან დასახლებაში სპორტის სფეროში დასაქმებული მწვრთნელი) სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო (55 00) პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოში რელიგიის სფეროში არსებული მდგომარეობის კვლევა და შესაბამისი ინფორმაციის საქართველოს მთავრობისთვის წარდგენა; რელიგიური გაერთიანებების პრობლემებისა და რელიგიის სფეროში განათლების შესახებ რეკომენდაციებისა და წინადადებების შემუშავება; საქართველოში არსებული რელიგიური გაერთიანებებისათვის საბჭოთა ტოტალიტარული რეჟიმის დროს მიყენებული ზიანის ნაწილობრივ ანაზღაურების უზრუნველყოფა; პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი რელიგიური გაერთიანებების შესახებ საინფორმაციო ბანკის შექმნა და წარმოება; უფლებამოსილი ორგანიზაციებისათვის რეკომენდაციების გაცემა რელიგიურ - საკულტო დანიშნულების ნაგებობების მშენებლობის, მათი ადგილმდებარეობის განსაზღვრის და სხვადასხვა შენობება-ნაგებობის რელიგიურ-საკულტო დანიშნულების შენობად გარდაქმნის თაობაზე; წინადადებებისა და რეკომენდაციების შემუშავება სამოქალაქო საზოგადოებაში, განსაკუთრებით კი ახალგაზრდობაში ტოლერანტული გარემოსა და შემწყნარებლობის მხარდასაჭერად; რელიგიურ გაერთიანებათა შორის ინტერრელიგიური და კულტურათაშორისი დიალოგის გაღრმავების მიზნით შესაბამისი ღონისძიებების გატარება. 284 კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა (33 01) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო მომსახურების სისწრაფის და ხარისხის ამაღლების მიზნით სამინისტროს არქივში არსებული დოკუმენტაციის (ტექსტური, ფოტო, პოლიგრაფიული) ციფრულ ფორმატში გადაყვანა/დიგიტალიზაცია, მონაცემთა ბაზის შექმნა და ინფორმაციის განთავსება; ადამიანური რესურსების მართვის ერთიანი ელექტრონული სისტემის შექმნა. სამინისტროს სისტემაში შემავალი ორგანიიზაციების ადამიანური რესურსების მართვის ელექტრონულ სისტემაში ჩართვა. სამინისტროს სისტემაში შემავალი ორგანიზაციებთან სახელმწიფო ბიუჯეტით განსაზღვრული ასიგნებებისა და არასაბიუჯეტო შემოსავლების ფარგლებში ფუნქციური ხელშეკრულებების გაფორმება, კოორდინაცია და ანგარიშგება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები არქივის ელექტრონული ბაზის შექმნა, სამუშაო პროცესის გამარტივება. ადამიანური რესურსების მართვის ერთიანი ელექტრონული სისტემაში ჩართული სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირები (20-25). საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებთან ფინანსური და შემოქმედებითი ურთიერთობის გაღრმავება, გამჭირვალობა, ბიუჯეტის დაგეგმვა. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - იდენტიფიცირებული - დასამუშავებელი საარქივო დოკუმენტაცია, საარქივო პროგრამა და საჭირო მატერიალურ-ტექნიკური აღჭურვილობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს არქივში არსებული დოკუმენტაციის (1980 წლიდან) ციფრულ ფორმატში გადაყვანილი/დიგიტალიზირებული, შექმნილი მონაცემთა ბაზა და ბაზაში-განთავსებული ინფორმაცია; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3%; შესაძლო რისკები - სამუშაო პროცესში გამოვლენილი გაუთვალისწინებელი ფაქტორები (დასასკანერებელი საარქივო დოკუმენტაციის ხანდაზმულობიდან გამომდინარე სამუშაო გრაფიკის შეფერხება,) 2. საბაზისო მაჩვენებელი - ადამიანური რესურსების მართვის ერთიანი ელექტრონული სისტემში ჩართული სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირები (3); მიზნობრივი მაჩვენებელი - ადამიანური რესურსების მართვის ერთიანი ელექტრონული სისტემში ჩართული სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირები (20); ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15%; 285 შესაძლო რისკები - - საჯარო სამართლის იურიდიული პირების მხრიდან გაუთვალისწინებელი პრობლემები 3. საბაზისო მაჩვენებელი - სამინისტროს სისტემაში შემავალი 86 ორგანიზაციასთნ სახელმწიფო ბიუჯეტით განსაზღვრული ასიგნებებისა და არასაბიუჯეტო შემოსავლების ფარგლებში ფუნქციური ხელშეკრულებების გაფორმება, კოორდინაცია და ანგარიშგება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სამინისტროს სისტემაში შემავალი 86 ორგანიზაციასთნ სახელმწიფო ბიუჯეტით განსაზღვრული ასიგნებებისა და არასაბიუჯეტო შემოსავლების ფარგლებში გაფორმებული ფუნქციური ხელშეკრულებები; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3%; შესაძლო რისკები - ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფო ხელშეწყობის ღონისძიებები (39 04) პროგრამის განმახორციელებელი სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს აპარატი; სსიპ ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი; სსიპ საქართველოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდი პროექტის აღწერა და მიზანი სხვადასხვა ქვეყნის სახელმწიფო ახალგაზრდულ სტრუქტურებთან თანამშრომლობა, ბავშვთა და ახალგაზრდული კავშირების სახელმწიფოებრივი მხარდაჭერა და წახალისება, არაფორმალური განათლების ხელშეწყობით ახალგაზრდებში სხვადასხვა უნარებისა და კომპეტენციების განვითარება, თავისუფალი დროის შინაარსიანად და ეფექტურად ხარჯვის ორგანიზება, საქართველოს ახალგაზრდობის ინტელექტუალური, სულიერი და ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენა, ფორმირება და სრულყოფა; ახალგაზრდული სერტიფიცირება, პოპულარიზება; საქმიანობის განვითარების მხარდაჭერა, ახალგაზრდული მუშაკების გადამზადება და ახალგაზრდებში მოხალისეობრივი უნარჩვევების განვითარება, მოხალისეობის კულტურის ბავშვთა და ახალგაზრდობის გონებრივ, ფიზიკურ, ზნეობრივ, ესთეტიკურ და სოციალურ-ემოციურ განვითარებაზე ზრუნვა, ეთნიკური უმცირესობებისა და სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფის მოზარდებსა და ახალგაზრდებზე ზრუნვის ხელშეწყობა, მოზარდთა ინტერესების შესაბამისად პროფილური წრეების, ცენტრების, კლუბების და სტუდიების შექმნის ხელშეწყობა, ბავშვებისა და ახალგაზრდების შემეცნებით შემოქმედებითი და დასვენება გაჯანსაღების ფართომასშტაბიანი პროგრამების განხორციელება; კულტურულ-შემოქმედებითი, შემეცნებითი და გასართობი ღონისძიებების მოწყობა, ქართველი ახალგაზრდების ჩართვა სხვადასხვა ღონისძიებებში, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა, ახალგაზრდების ცოდნისა და უნარების გაღრმავება სხვადასხვა მიმართულებით; 286 სხვადასხვა ახალგაზრდულ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და საერთაშორისო დონორებთან ურთიერთობების გაღრმავება; პროგრამა „მომავლის ბანაკის“ ფარგლებში უზრუნველყოფა; ქართველი და უცხოელი ახალგაზრდების აქტიური დასვენებით ბანაკების ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება; პროგრამა „ახალგაზრდული ფესტივალის“ ფარგლებში კულტურულ-შემოქმედებითი, შემეცნებითი და გასართობი ღონისძიებების მოწყობა, ქართველი ახალგაზრდების ჩართვა სხვადასხვა აქტივობებში, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა, ახალგაზრდების ცოდნისა და უნარების გაღრმავება სხვადასხვა მიმართულებით. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები ახალგაზრდებში არაფორმალური განათლების განვითარება, საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან სამსახურზე გადასვლის სისტემის განვითარება, ახალგაზრდების დასაქმებისათვის საჭირო უნარებისა და კომპეტენციების განვითარება, პროფესიული შესაძლებლობების ზრდა. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - განცორციელებული პროექტების 90 000 ბენეფიციარი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - განსახორციელებელი პროექტების 146 000 ბენეფიციარი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3-15%; შესაძლო რისკები - სახელმწიფო ტენდერების განხორციელებით შესყიდული მომსახურების ხარისხსა და კვალიფიკაციასთან დაკავშირებული პრობლემები; კონკურსში მონაწილე ორგანიზაციის გამოცდილება და პროექტის ხარისხი სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი სამინისტროს პროგრამების შეუფერხებელი განხორციელება; (39 01) ფიზიკური აღრზდისა, სპორტისა და ახალგაზრდობის სფეროში ქვეყნის ერთიანი პოლიტიკის შემუშავება, დაგეგმვა და მისი რეალიზების კოორდინაცია; 287 სპორტის განვითარებისათვის სათანადო პირობების შექმნა და ძირითად მიმართულებათა განსაზღვრა; პროფესიული და მოყვარულთა სპორტული კლუბებისა და ორგანიზაციების სტატუსის განსაზღვრა; სპორტში აკრძალულ განხორციელება; მასტიმულირებელ საშუალებათა (დოპინგი) გამოყენების აღმოფხვრის ღონისძიებათა სპორტისა და ახალგაზრდობის სფეროში საინვესტიციო და საქველმოქმედო საქმიანობის განხორციელების ხელშეწყობა; ახალგაზრდა მეცნიერთა, სპორტსმენთა და შემოქმედთათვის სახელმწიფო მხარდაჭერა, კომპეტენციის ფარგლებში სამეცნიერო-საგანმანათლებლო სფეროში სახელმწიფო პროგრამების შემუშავება და შესაბამის უწყებებთან ერთად მათი განხორციელება; პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი სპორტისა და ახალგაზრდობის სფეროს სახელმწიფო მართვის მოქნილი და ეფექტიანი სისტემა; სფეროებში განხორციელებული კვლევები; სპორტის პოპულარიზაციის დონე ქვეყანაში და სპორტსა და ფიზიკურ აქტივობებში ჩართულ პირთა რაოდენობა; პროფესიულ სპორტში მიღწეული შედეგები; შემოქმედებითი აზროვნების მქონე და სამოქალაქო აქტივობისათვის მოტივირებული ახალგაზრდობა; . საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - სპორტის და ახალგაზრდობის სფეროში და საქართველოს მთავრობის მიერ 2014 წელს დამტკიცებული სპორტის და ახალგაზრდობის სახელმწიფო პოლიტიკის დოკუმენტები. ახალგაზრდობის სფეროში მთავრობის მიერ დამტკიცებული 2017-2020 წლების სამოქმედო გეგმა. სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის სტანდარტიზაცია (50%); მიზნობრივი მაჩვენებელი - მომზადებული და მთავრობისთვის დასამტკიცებლად წარდგენილი სპორტის და ახალგაზრდობის სახელმწიფო პოლიტიკის დოკუმენტები 2021-2025 წლებისთვის. განხორციელებული კვლევები სპორტის და ახალგაზრდობის სფეროში. სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის სტანდარტიზაცია (100%); 288 საერთაშორისო ურთიერთობები და ევროატლანტიკურ სივრცეში ინტეგრაცია ათას ლარებში კოდი დასახელება 28 01 საგარეო პოლიტიკის განხორციელება 20 00 ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი სულ მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 2019 წლის პროგნოზი 2020 წლის პროგნოზი 2021 წლის პროგნოზი 114,115.0 113,615.0 500.0 117,000.0 120,000.0 123,000.0 2,950.0 2,950.0 - 2,950.0 2,950.0 2,950.0 117,065.0 116,565.0 119,950.0 122,950.0 125,950.0 2018 წლის პროექტი 500.0 289 საგარეო პოლიტიკის განხორციელება (28 01) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო საქართველოს სუვერენიტეტის განმტკიცება და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის ხელშეწყობა; საერთაშორისო თანამეგობრობის ჩართულობით კონფლიქტის ესკალაციის პრევენცია და მშვიდობიანი გზით ქვეყნის დეოკუპაციის პოლიტიკის განხორციელება; საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების ე.წ. დამოუკიდებლობის არაღიარების პოლიტიკის განმტკიცება; საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში უსაფრთხოებისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის უზრუნველყოფა; იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა უსაფრთხო და ღირსეული დაბრუნების ხელშეწყობა; ომითა და საოკუპაციო ხაზებით გაყოფილ მოსახლეობას შორის ნდობის აღდგენისა და ურთიერთობების გაღრმავების ხელშეწყობა; ევროკავშირთან საქართველოს პოლიტიკური ასოცირების და ეკონომიკური ინტეგრაციის გაღრმავება; ევროპის ქვეყნებთან თანამშრომლობის გაღრმავება და საქართველოს საგარეო პოლიტიკური მიზნების მიმართ მათი მხარდაჭერის უზრუნველყოფა; ნატო-ში გაწევრიანების პროცესის ხელშეწყობა; აშშ–თან სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტიით გათვალისწინებული პროექტების განხორციელება და აშშ-ს როლის გაძლიერება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მხარდაჭერისა და ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის განმტკიცებაში; საერთაშორისო ორგანიზაციების (გაერო, ეუთო, ევროპის საბჭო) ფარგლებში საქართველოსთან დაკავშირებული თემების შენარჩუნება და აქტუალიზაცია; აზერბაიჯანთან, თურქეთთან და სომხეთთან ურთიერთობების შემდგომი გაღრმავება; რუსეთის ფედერაციასთან ურთიერთობების დეესკალაცია; აზიის, ახლო აღმოსავლეთის, ოკეანეთის, ლათინური ამერიკისა და აფრიკის ქვეყნებთან თანამშრომლობის განვითარების ხელშეწყობა/საქართველოს ცნობადობის გაზრდა. პარტნიორ ქვეყნებთან სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავება, ქართული ექსპორტისა და საქართველოში ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა, ქვეყნის სატრანზიტო პოტენციალის განვითარება, საქართველოს ტურისტული 290 პოტენციალის პოპულარიზაცია, გლობალურ ეკონომიკურ პროცესებში ჩართულობით, მრავალმხრივ ფორმატებში ქვეყნის ეკონომიკური ინტერესების დაცვა; საზღვარგარეთ ქართული კულტურისა და ინტელექტუალური პოტენციალის წარმოჩენის ხელშეწყობა; დიასპორის ერთიანობის, სიძლიერისა და სამშობლოსთან მჭიდრო კავშირის განვითარების უზრუნველყოფა. საზღვარგარეთ საქართველოს მოქალაქეთა ეფექტური მომსახურება და კრიზისულ სიტუაციებში შესაბამისი დახმარების გაწევა, მათი კანონიერი უფლებებისა და ინტერესების დაცვის კუთხით მუშაობის გაუმჯობესება; საგარეო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა (28 01 01) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს საგარეოს საქმეთა სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი გაეროს დარჩენილ წევრ ქვეყნებთან დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარება; ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების ფარგლებში სამუშაო ჯგუფების შეუფერხებელი ფუნქციონირება და დღის წესრიგის მთავარ საკითხებზე საგნობრივი დისკუსიების გამართვა; საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შეთანხმების იმპლემენტაცია და ასოცირების ახალი დღის წესრიგით (2017-2020) ნაკისრი ვალდებულებების განხორციელება; საქართველო-ევროკავშირის პოლიტიკური დიალოგის ინტენსიფიკაცია; ევროკავშირის ერთიანი უსაფრთხოებისა და თავდაცვის პოლიტიკის (CSDP) ფარგლებში თანამშრომლობის გაღრმავება; „აღმოსავლეთ პარტნიორობის“ მონაწილეობა; ინიციატივის ფარგლებში დაგეგმილ ღონისძიებებში საქართველოს აქტიური სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის შემდგომი მონიტორინგის პროცესში თანამშრომლობა ევროკომისიასთან, რეგულარული ანგარიშგება და აქტიური ორმხრივი თანამშრომლობა ევროკავშირის წევრ ქვეყნებთან; საქართველოს ნატო-ში ინტეგრაციის პროცესში ალიანსთან პრაქტიკული და პოლიტიკური თანამშრომლობის გაღრმავება; 291 2018 წლის ნატო-ს სამიტზე მოკავშირეების მხრიდან საქართველოს ევრო-ატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე მიღწეული პროგრესის დაფიქსირება; ნატო-საქართველოს „არსებით ღონისძიებათა პაკეტის“ განხორციელების ხელშეწყობა; ნატო-ს წევრ ქვეყნებთან აქტიური პოლიტიკური კონსულტაციების წარმოება; წლიური ეროვნული პროგრამით გათვალისწინებული რეფორმების სათანადოდ წარმოჩენა; საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტების განხორციელების მიზნით ორმხრივი და მრავალმხრივი ურთიერთობების შემდგომი განვითარება და ინტენსიფიკაცია; საერთაოშიროსო ორგანიზაციების ფარგლებში (გაერო, ეუთო, ევროპის საბჭო) თანამშრომლობის გაღრმავება საქართველოში დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის განმტკიცების, ასევე კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების პროცესში მათი როლის გაძლიერების მიზნით; საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა ომით დაშორიშორებულ საზოგადობებს შორის ნდობის აღდგენის პროექტების განხორციელების მიზნით; საერთაშორისო ორგანიზაციების მუშაობაში საქართველოს აქტიური მონაწილეობა და წარმომადგენლობითობის გაზრდის მიზნით შესაბამისი საარჩევნო კამპანიების წარმოება; საქართველოს ცნობადობის გაზრდის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების გამართვა საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში; ეუთოს როლის გაზრდა რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტის მშვიდობიანი გზით მოგვარების პროცესში; ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებში გაერო-ს და ეუთო-ს ჩართულობის უზრუნველყოფა; ევროპის საბჭოს 2016-2019 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული პროექტების განხორციელება. საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში უცხო ქვეყნების ბიზნეს-სუბიექტების მიერ უკანონო საქმიანობისა და კონტაქტების დამყარების პრევენცია; აშშ-ის ახალ ადმინისტრაციასთან, როგორც უმაღლესი და მაღალი დონის პოლიტიკური დიალოგის, ისე სტრატეგიული პარტნიორობის ყველა მიმართულებით მჭიდრო ურთიერთობების შენარჩუნება და გამყარება; სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტიის ფარგლებში ორმხრივი ურთიერთობების კიდევ უფრო გაღრმავება დემოკრატიისა და მმართველობის, უსაფრთხოებისა და თავდაცვის, ეკონომიკის, ვაჭრობისა და ენერგეტიკის, ასევე ხალხთაშორისი ურთიერთობებისა და კულტურული გაცვლების მიმართულებებით და ახალი პროექტების დაგეგმვა; აშშ-ის მხარდაჭერისა და დახმარების ზრდა; 292 აშშ-ის საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, ასევე ბიზნეს წრეებთან, მედიასთან, არასამთავრობო სექტორთან და კვლევით ორგანიზაციებთან მჭიდრო და ქმედითი თანამშრომლობა; მუშაობის გაგრძელება მაღალი დონის სავაჭრო და საინვესტიციო დიალოგის ფარგლებში, მათ შორის, თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ხელშეკრულების მომავალში გაფორმების მიზნით; ინტენსიური მუშაობა აშშ-ის მხარდაჭერის გასაძლიერებლად თანამშრომლობის მრავალმხრივ ფორმატებში. ექსპორტის მხარდაჭერა; უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა; ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა; სატრანსპორტო და ენერგეტიკულ სფეროებში მრავალმხრივი თანამშრომლობა და ქვეყნის სატრანზიტო პოტენციალის განვითარება; ორმხრივი ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავება მთავრობათაშორისი ეკონომიკური კომისიების გამართვის მეშვეობით; საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და ფინანსურ ინსტიტუტებთან თანამშრომლობის გაღრმავება და გაფართოება, საერთაშორისო ასპარეზზე საქართველოს წარმოჩენა, როგორც მდიდარი და მრავალფეროვანი კულტურის მქონე ქვეყნის, რომელიც ევროპული კულტურული სივრცის განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენს; საერთაშორისო კულტურულ ცხოვრებაში საქართველოს მეტი ჩართულობის ხელშეწყობა; ძალისხმევა, როგორც ორმხრივ, ასევე მრავალმხრივ ფორმატში საერთაშორისო კულტურული და ჰუმანიტარული თანამშრომლობის განვითარებისა და ერთობლივი საერთაშორისო პროექტების ხელშეწყობის მიმართულებით; საზღვარგარეთ არსებული ქართული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების რესტავრაცია/კონსერვაციის მიზნით ერთობლივი პროექტების შემუშავების ხელშეწყობა; დაცვის, მათი 293 აქტიური თანამშრომლობა გაერთიანებული ერების განათლების, კულტურის და მეცნიერების ორგანიზაციასთან (UNESCO); თანამშრომლობა ფრანკოფონიასთან, CPLP-სა და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან; მუშაობა UNESCO-ს და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საკითხებში აქტიურად ჩართვის მიზნით. თანამემამულეებისა და დიასპორული ორგანიზაციების ერთობლივი ინტერესების განხორციელება, ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა თანამემამულეთა უფლებების რეალიზაციის, ეროვნული იდენტობისა და კულტურული თვითმყოფადობის შენარჩუნების, დიასპორული ორგანიზაციების საქმიანობის ეფექტიანად წარმართვისათვის; სახელმწიფოსა და დიასპორას შორის ორმხრივ სარგებლიანობაზე დაფუძნებულ მდგრადი კავშირის ხელშეწყობა, რომელიც უზრუნველყოფს თანამემამულეებისათვის სახელმწიფოს ფართო შესაძლებლობებზე მაქსიმალურ წვდომას, საქართველოსათვის კი სახელმწიფო ინტერესების ეფექტიან გახორციელებას. საზღვარგარეთ საკონსულო სამსახურების გამართული და ეფექტიანი ფუნქციონირება; სამართლებრივი ბაზის დახვეწა და საკონსულო სფეროში ორმხრივი და მრავალმხრივი ურთიერთობების გაღრმავება; საკონსულო საქმიანობის განხორციელების/ გადაფარვის არეალის გაზრდა; საქართველოს მოქალაქეთათვის საზღვარგარეთ თავისუფალი გადაადგილების არეალის გაფართოება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდამჭერი რეზოლუციებისა და სხვა დოკუმენტების მიღება; ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების ეფექტიანობის გაზრდა და დღის წესრიგის მთავარ საკითხებზე პროგრესის მიღწევა; საერთაშორისო მხარდაჭერის მობილიზება კონფლიქტის ესკალაციის პრევენციისა და რუსეთის ფედერაციის მიერ 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების სრულად შესრულების მიმართულებით; საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების არაღიარების პოლიტიკის შემდგომი გატარება; საერთაშორისო თანამეგობრობის ინფორმირება საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე ზონებში უსაფრთხოების, ჰუმანიტარული და ადამიანის უფლებათა კუთხით არსებულ მდგომარეობაზე; საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობების მიერ გადაფარვის არეალის გაზრდა; 294 საქართველოში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მანდატის გაგრძელება და შემდგომი გაძლიერება; საქართველოს ოკუპირებული რეგიონებიდან ლტოლვილებისა და იძულებით გადაადგილებული პირთა პრობლემატიკის აქტუალიზაცია საერთაშორისო არენაზე, მათ შორის გაერო-ს გენერალური ასამბლეის მიერ შესაბამისი რეზოლუციის მიღება; საერთაშორისო თანამეგობრობის ხელშეწყობით, ნდობის აღდგენისა და ჩართულობის პოლიტიკის მიმართულებით პროექტების განხორციელება; ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების და ასოცირების დღის წესრიგის იმპლემენტაციისთვის შემუშავებული ეროვნული სამოქმედო გეგმით 2018 წელს გათვალისწინებული აქტივობების/ვალდებულებების შესრულება; 2018 წლის განმავლობაში „აღმოსავლეთ პარტნიორობის“ ინიციატივის ფარგლებში დაგეგმილ ღონისძიებებში საქართველოს აქტიური მონაწილეობა; საქართველო-ევროკავშირს შორის ასოცირების შეთანხმებით განსაზღვრული ინსტიტუციური ჩარჩოს ფარგლებში სხდომების გამართვა; მაღალი და უმაღლესი დონის ვიზიტების განხორციელება; ევროკავშირთან სავიზო ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ვალდებულებების შემდგომი შესრულება; თავდაცვისა და უსაფრთხოების სექტორში თანამშრომლობის გაღრმავება; ევროკავშირის სპეცილიზირებულ სააგენტოებში და ევროკავშირის მოქმედ პროგრამებში საქართველოს ჩართულობის გაზრდა; ევროკომისიასა და საქართველოს დარგობრივ სამინისტროებს შორის რეგულარული შეხვედრების გამართვა. ნატოს წევრი ქვეყნების ჯგუფის ჩამოყალიბება, რომლებიც მზად იქნებიან შემდგომ სამიტზე საქართველოს საკითხის ლობირებისთვის; „არსებითი პაკეტით“ გათვალისწინებული თავდაცვისუნარიანობის ამაღლება; ღონისძიებების პრაქტიკული განხორციელებით ქვეყნის წლიური ეროვნული პროგრამის (ANP) წარმატებით განხორციელების შედეგად ნატოს სტანდარტებთან მიახლოვება. აშშ–სთან სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტიის ფარგლებში მიმდინარე და დაგეგმილი პროექტების განხორციელება; ქარტიით განსაზღვრული პრიორიტეტებისა და ინიციატივების ხელშეკრულებების პუნქტების იმპლემენტაციის დაწყება; ორმხრივ ხელშეკრულებებში ასახვა და ამ 295 საქართველოს მხარდაჭერის ზრდა აშშ-ის აღმასრულებელ და საკანონმდებლო, ასევე, კვლევით, არასამთავრობო, ბიზნეს და მედია წრეებში; აშშ-ის მიერ პარტნიორებისთვის განკუთვნილი საგარეო დახმარების ფორმატში საქართველოსთვის განკუთვნილი დახმარების შენარჩუნება ან/და ზრდა; აშშ-ის მიერ საქართველოს მხარდამჭერი განცხადებების გაკეთება და რეზოლუციების მიღება; აშშ-სა და საქართველოს შორის სავაჭრო-საინვესტიციო ურთიერთობების გაღრმავება, საუკეთესო შემთხვევაში მოლაპარაკებების დაწყება ორ ქვეყანას შორის თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების გაფორმების მიზნით; ლათინური ამერიკის, კარიბის ზღვის აუზის, აზიის, აფრიკის, ავსტრალიისა და ოკეანეთის რეგიონის ქვეყნებთან სხვადასხვა ვიზიტების, კონსულტაციების თუ სხვა სახის ღონისძიებების მეშვეობით მუდმივი კავშირების შენარჩუნება და განმტკიცება; საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში საქართველოს მხარდამჭერი მიღება; რეზოლუციების და სხვა დოკუმენტების საერთაშორისო ორგანიზაციების და მათი ინსტიტუტების ჩართულობა ქვეყანაში დემოკრატიის და ადამიანის უფლებების დაცვის ხარისხის ამაღლების უზრუნველსაყოფად; საერთაშორისო ორგანიზაციებში საქართველოს წარმომადგენლობითობის გაზრდა; საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში სხვადასხვა ღონისძიებების მოწყობით საქართველოს ცნობადობის გაზრდა; საქართველოში, მათ შორის ოკუპირებულ რეგიონებში და საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე ზონებში საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლების, ასევე ეუთოსთან და გაეროსთან წევრი-სახელმწიფოების მუდმივი წარმომადგენლების ვიზიტების განხორციელება; საქართველოს საექსპორტო შესაძლებლობების ზრდა, ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება, სატრანზიტო დერეფნების მნიშვნელობის გაზრდა; საქართველოს საინვესტიციო გარემოს, ეკონომიკური რეფორმების, ადგილობრივი რესურსების, აგრეთვე საქართველოს 296 საგარეო სავაჭრო და ევროკავშირის ბაზარზე შექმნილი პრეფერენციული სავაჭრო რეჟიმების (მათ შორის, DCFTA, EFTA) შესახებ საერთაშორისო პარტნიორების ცნობადობის ამაღლება; საქართველოსა და უცხოეთის ქვეყნების ბიზნესის წარმომადგენელთა შორის კავშირების დამყარება; საერთაშორისო ორგანიზაციების ეგიდით ჩატარებული პროექტების რაოდენობის ზრდა. საერთაშორისო კულტურულ და საგანმანათლებლო და სამეცნიერო საქმიანობაში მაქსიმალურად ჩართვა; საზღვარგარეთ არსებული ქართული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების დაცვის ხელშეწობა; იუნესკოსა და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების პროექტებსა და პროგრამებში ჩართვა. თანამემამულეებისათვის სახელმწიფო პროგრამებისა და პროექტების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება დიასპორასთან დაკავშირებული საკითხების, წინადადებების, პროექტების შემუშავებაში მათი ჩართულობის უზრუნველყოფა; დიასპორისათვის საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება; თანამემამულეებისა და დიასპორული ორგანიზაციების შესახებ პერიოდულად განახლებადი ელექტრონული ბაზის შექმნა და სრულყოფა; დიასპორულ ორგანიზაციებთან და დიასპორის წარმომადგენლებთან ეფექტიანი კომუნიკაციის დამყარება; დიასპორული ორგანიზაციების მატერიალურ-ტექნიკური მხარდაჭერა; თანამედროვე ტექნოლოგიების და ახალი მექანიზმების დანერგვა/ გაუმჯობესება; საჭიროების მიხედვით, ახალი საკონსულო დაწესებულებების გახსნა და საპატიო კონსულების ქსელის გაფართოება; უვიზო მიმოსვლის შესახებ შეთანხმებების გაფორმება პრიორიტეტულ ქვეყნებთან. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. 297 მიზნობრივი მაჩვენებელი - საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და სხვადასხვა ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანოების მიერ საქართველოს მხარდამჭერი რეზოლუციები/განცხადებები/გადაწყვეტილებები 2. საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების დამოუკიდებლობა აღიარებული აქვს 4 ქვეყანას; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების ე.წ. დამოუკიდებლობის აღიარების საფრთხის შემცირება 3. საბაზისო მაჩვენებელი - 40 რაუნდი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ჟენევის მოლაპარაკებების გამართული რაუნდები 4. საბაზისო მაჩვენებელი - 187 ქვეყანა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ქვეყნების რაოდენობა ვისთანაც დამყარებული გვაქვს დიპლომატიური ურთიერთობები 5. მიზნობრივი მაჩვენებელი - ევროკავშირის კრიზისული სიტუაციების მართვის ოპერაციებში შერჩეული ქართველი კანდიდატების მონაწილეობა 6. მიზნობრივი მაჩვენებელი - ევროკავშირთან პოლიტიკური დიალოგის გაღრმავება 7. მიზნობრივი მაჩვენებელი - ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის წევრი ქვეყნების მიერ წლიური ეროვნული პროგრამის დადებითი შეფასება; საქართველოს NATO-ში ინტეგრაციის მხარდამჭერი ქვეყნების რაოდენობის გაზრდა 8. მიზნობრივი მაჩვენებელი - აშშ-ის ადმინისტრაციისა და კონგრესის მიერ საქართველოს მხარდაჭერისა და დახმარების ზრდა. აგრეთვე, საქართველოს მხარდამჭერი რეზოლუციებისა და განცხადებების მიღება; საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის პროცესის მხარდაჭერა; აშშ-სთან სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტიით გათვალისწინებული პრიორიტეტების ორმხრივ ხელშეკრულებებში ასახვა და მათი იმპლემენტაცია; აშშ-ის საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან თანამშრომლობის ინტენსიფიკაცია; სამომავლოდ საქართველოსა და აშშ-ს შორის თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმების გაფორმების შესაძლებლობა 9. მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოსთან დიპლომატიური ურთიერთობების მქონე ქვეყნების რაოდენობა 10. საბაზისო მაჩვენებელი - 58 ხელშეკრულება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სხვადასხვა სახელმწიფოებთან გაფორმებული ხელშეკრულებები 11. საბაზისო მაჩვენებელი - 72 მისია; 298 მიზნობრივი მაჩვენებელი - საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობების და გადაფარვის ქვეყნების რაოდენობა 12. მიზნობრივი მაჩვენებელი - გაერო-ს 3 წევრ სახელმწიფოსთან (ბუტანის სამეფო, ტანზანიის გაერთიანებული რესპუბლიკა და ბარბადოსი) დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარება 13. მიზნობრივი მაჩვენებელი - საერთაშორისო ორგანიზაციების არჩევით სტრუქტურებში საქართველოს კანდიდატურების რაოდენობა 14. მიზნობრივი მაჩვენებელი - საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობების მიერ საქართველოს საინვესტიციო და ტურისტული პოტენციალის წარმოსაჩენად განხორციელებული ღონისძიებები - პრეზენტაციები, გამოფენები, ფორუმები, ბიზნეს-დელეგაციების ვიზიტები, თანამშრომლობით დაინტერესებული კომპანიების წინადადებები, მედია-კამპანიები; ორმხრივი ეკონომიკური თანამშრომლობის კომისიების სხდომების ოქმის შესრულება 15. მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობების მიერ, სამინისტროს ხელშეწყობით განხორციელებული კულტურული პროექტები, მათ შორის ქართული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების დაცვის მიმართულებით; იუნესკოს ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები და იუნესკოს მმართველ და დამხმარე ორგანოებში მონაწილეობა; ოკუპირებულ ტერიტორიებზე კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საკითხებთან დაკავშირებით გადადგმული ნაბიჯები 16. მიზნობრივი მაჩვენებელი - დიასპორის კუთხით განხორციელებული პროექტები და ღონისძიებები 17. მიზნობრივი მაჩვენებელი - საკონსულო სამსახურების მიერ მოქალაქეებისათვის საკონსულო მომსახურება და, ასევე, კრიზისულ ან გადაუდებელ სიტუაციებში გაწეული დახმარების ეფექტიანობის ზრდა; საქართველოს მოქალაქეთათვის საკონსულო მომსახურების ხელმისაწვდომობის ზრდა; საქართველოს მოქალაქეების უცხოეთში ლეგალურად მოგზაურობისა და ყოფნის შესაძლებლობის ზრდა; რეადმისიის მართვის ელექტრონულ სისტემაში ჩართული ქვეყნების რაოდენობის გაზრდა საერთაშორისო ორგანიზაციებში არსებული ფინანსური ვალდებულებების უზრუნველყოფა (28 01 02) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო საერთაშორისო ორგანიზაციების უზრუნველყოფის მიზნით. აქტიური წევრობა ქვეყნის ეროვნული ინტერესების და უსაფრთხოების 299 პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები საქართველოს იმიჯის გაუმჯობესება საერთაშორისო არენაზე; პოლიტიკური და ეკონომიკური მხარდაჭერის მიღება. 1. მიზნობრივი მაჩვენებელი - საერთაშორისო ორგანიზაციებში საქართველოს ფინანსური თუ სხვა ტიპის ვალდებულებების შესრულება 2. მიზნობრივი მაჩვენებელი - საერთაშორისო ორგანიზაციების ეგიდით, საქართველოში განხორციელებული პროექტები საერთაშორისო ხელშეკრულებების და სხვა დოკუმენტების თარგმნა და დამოწმება (28 01 03) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებათა თარგმნის ბიურო პროექტის აღწერა და მიზანი საერთაშორისო ხელშეკრულებებისა და სხვადასხვა ოფიციალური დოკუმენტების თარგმნა/დამოწმება; სათარგმნი მასალების რაოდენობის და სხვადასხვა ოფიციალური შეხვედრების სინქრონული თარგმნით მომსახურების გაზრდა; გასაფორმებელი კონტრაქტების რაოდენობის გაზრდა; თარგმნის ხარისხის კიდევ უფრო მეტად დახვეწა; - თარჯიმანთა კვალიფიკაციის და გამოცდილების ამაღლება; მთარგმნელებისთვის პერიოდულად პრაქტიკული სემინარების, ტრეინინგების ჩატარება; მაღალი ხარისხის თანამედროვე, სინქრონული და ციფრული აპარატურის შეძენა; კანონით განსაზღვრული არასაბიუჯეტო შემოსავლების გაზრდა; პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი მთარგმნელებისთვის პერიოდულად პრაქტიკული სემინარების, ტრეინინგების ჩატარება, შესაბამისი სპეციალისტების მოწვევით. შესასრულებელი შეკვეთების რაოდენობის გაზრდა; ხარისხის გაუმჯობესება - შემსრულებელთა კვალიფიკაციისა და პასუხისმგებლობის ამაღლების გზით; თანამედროვე განმარტებითი და ტექნიკური ლექსიკონების, საცნობარო და მეთოდური ლიტერატურის შეძენა (საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობების მეშვეობით), თანამედროვე ელექტრონული ლექსიკონების შეძენა და მაღალი ხარისხის თანამედროვე, სინქრონული და ციფრული აპარატურის შეძენა, პრესკონფერენციებისა და სხვა შეხვედრების მაღალი ხარისხით ჩატარება შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. მიზნობრივი მაჩვენებელი - ბიუროში შემოსული და ნათარგმნი დოკუმენტების კლასიფიკაციის მიხედვით დახარისხება და დაარქივება 2. მიზნობრივი მაჩვენებელი - სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის გაზრდა 300 3. მიზნობრივი მაჩვენებელი - სათარგმნი მასალების რაოდენობის ზრდა ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი (20 00) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საინფორმაციო ცენტრი ნატოს შესახებ; ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შესახებ შეთანხმების და ასოცირების დღის წესრიგის განხორციელების კოორდინაცია და შესრულების მონიტორინგი; ევროკავშირთან „აღმოსავლეთ პარტნიორობის“ ინიციატივის ფარგლებში ორმხრივი და მრავალმხრივი თანამშრომლობის განვითარების ხელშეწყობა და კოორდინაცია; ევროკავშირთან „პარტნიორობა მობილობისათვის“ ფარგლებში თანამშრომლობის განვითარების ხელშეწყობა და კოორდინაცია; ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს ინტეგრაციის თაობაზე საზოგადოების ინფორმირების მიზნით საინფორმაციო-ანალიტიკური ჟურნალის „საქართველოს ევროპული გზა“ გამოცემა; ევროკავშირთან საქართველოს პოლიტიკური ასოცირების და ეკონომიკური ინტეგრაციის გაღრმავება; საქართველოს ეროვნული კანონმდებლობის ევროკავშირის სამართლებრივ ბაზასთან დაახლოება და სხვადასხვა სექტორში ევროკავშირის სტანდარტების დანერგვა; სახელმწიფო ინსტიტუტების გაძლიერება და დემოკრატიულ განვითარებაში ევროკავშირის აქტიური მხარდაჭერის უზრუნველყოფა; ევროკავშირის წევრ-ქვეყნებთან სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავების ხელშეწყობა; ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში საქართველოს მოქალაქეთა ლეგალური გადაადგილებისა და ცირკულარული მიგრაციის ხელშეწყობა; 301 ევროკავშირსა და ნატოში გაწევრიანებისადმი საქართველოს მოსახლეობის მაღალი და გაცნობიერებული მხარდაჭერა; საქართველოს გაწევრიანების მიმართ ევროკავშირისა და ნატოს წევრი ქვეყნების გაზრდილი მხარდაჭერა; ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებზე ეფექტიანი უწყებათაშორისი კოორდინაცია; ნატო-საქართველოს კომისიის ფარგლებში წარმატებული თანამშრომლობის უზრუნველყოფა; წლიური ეროვნული პროგრამის და წლიური ეროვნული პროგრამის თვითშეფასების დოკუმენტების შემუშავება; წლიური ეროვნული პროგრამით გათვალისწინებული რეფორმების წარმატებით განხორციელება; ნატოსთან და ნატოს წევრ ქვეყნებთან პრაქტიკული თანამშრომლობის გაღრმავება; ნატოში ინტეგრაციის დინამიკის შენარჩუნების უზრუნველყოფა და ალიანსთან შედეგზე ორიენტირებული პოლიტიკური დიალოგის წარმოება საბოლოო გაწევრიანების მიზნით. 302 სოფლის მეურნეობა ათას ლარებში მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 2019 წლის პროგნოზი 2020 წლის პროგნოზი 2021 წლის პროგნოზი 98,680.0 98,680.0 - 100,000.0 120,000.0 140,000.0 ერთიანი აგროპროექტი 93,170.0 92,170.0 1,000.0 93,170.0 93,170.0 93,170.0 37 02 სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა 33,150.0 25,910.0 7,240.0 32,640.0 32,660.0 32,960.0 37 03 მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება 25,660.0 25,060.0 600.0 24,710.0 24,770.0 24,780.0 37 01 სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა 11,280.0 11,280.0 - 11,280.0 11,280.0 11,280.0 7,750.0 7,750.0 - 8,700.0 7,400.0 6,400.0 5,150.0 5,150.0 - 7,000.0 6,150.0 6,150.0 274,840.0 266,000.0 277,500.0 295,430.0 314,740.0 კოდი დასახელება 37 07 სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია და აგროსექტორის განვითარების ხელშეწყობა 37 05 37 06 37 04 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის ღონისძიებები სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო კვლევითი ღონისძიებების განხორციელება სულ 2018 წლის პროექტი 8,840.0 303 სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია და აგროსექტორის განვითარების ხელშეწყობა (37 07) პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; ააიპ „სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო“; შპს „საქართველოს მელიორაცია“ პროექტის აღწერა და მიზანი სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის მიზნით: წყალსაცავების, სარწყავი და დამშრობი სისტემის რეაბილიტაცია; სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის ტექნიკური ექსპლუატაცია უზრუნველყოფა; და სამელიორაციო დანიშნულების ტექნიკით სადემონსტრაციო ნაკვეთების მოწყობა და ფერმერების სწავლება; გრანტების გაცემა პირველადი წარმოებისა და აგრობიზნესის განვითარებისათვის; მიწის აღდგენითი სამუშაოების განხორციელება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი სარწყავი და დამშრობი ინფრასტრუქტურის განვითარება; სარწყავი მიწების წყლით უზრუნველყოფის გაუმჯობესება; ფერმერთა კვალიფიკაციის ამაღლება; ფერმერთა მიერ წარმოებული პროდუქციის ზრდა და ხარისხის გაუმჯობესება. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - წყალუზრუნველყოფილი ფართობი - 126,0 ათასი ჰექტარი; დაშრობილი ფართობი 38,7 ათასი ჰექტარი ; მიზნობრივი მაჩვენებელი - რეგულარულ სარწყავში გადასაყვანი მიწის ფართობი 11,5 ათასი ჰა. არსებულ სარწყავ ფართობზე წყლის მიწოდების გაუმჯობესება 2,6 ათასი ჰა. წყლით უზრუნველყოფის გაუმჯობესება 5,0 ათასი ჰა. სარწყავი წყლის მიწოდების გაუმჯობესება - 10 000 ჰა; დამატებით სარწყავი წყლით უზრუნველყოფილი 1500 ჰა ფართობი; გაიცემა 50 მდე გრანტი კერძო პირებისათვის და 10 მდე გრანტი აგრობიზნესისათვის სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია და ტექნიკის შეძენა (37 07 01) 304 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში წყალსაცავების, სარწყავი და დამშრობი სისტემების რეაბილიტაცია; შესაბამისი საინჟინრო კვლევების, პროექტირების, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ჩატარება; სპეციალური ტექნიკის, სატრანსპორტო საშუალებების, მანქანა-მექანიზმების,მოწყობილობებისა და დამხმარე საშუალებების შეძენა სამელიორაციო ობიექტებზე საექსპლუატაციო და სარეაბილიტაციო სამუშაოების უზრუნველსაყოფად. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი რეგულარული სარწყავი მიწის ფართობის ზრდა; წყლის რესურსების ეფექტური და ეკონომიური გამოყენება; სარწყავი მიწების წყლით უზრუნველყოფის გაუმჯობესება; სარწყავი მიწების მელიორაციული მდგომარეობის გაუმჯობესება; დაშრობილი მიწის ფართობის ზრდა; სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება; პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები სარწყავი და დამშრობი ინფრასტრუქტურის განვითარება; 1. საბაზისო მაჩვენებელი - წყალუზრუნველყოფილი ფართობი - 126,0 ათასი ჰექტარი; დაშრობილი ფართობი 38,7 ათასი ჰექტარი; სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის სრული რეაბილიტაციის პირობებში, სამელიორაციო სისტემების მეშვეობით (ამ სისტემებზე ჩამოკიდებული ფართობების მაჩვენებლებიდან გამომდინარე ) შესაძლებელი იქნება სარწყავი წყლის გარანტირებული მიწოდება სავარაუდოდ 364.0 ათასამდე ჰექტარ ფართობზე. მათ შორის 277.0 ათასი ჰა თვითდინებითი და 87.0 ჰა მექანიკური სისტემებით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - რეგულარულ სარწყავში გადასაყვანი მიწის ფართობი 11.5 ათასი ჰა. არსებულ სარწყავ ფართობზე წყლის მიწოდების გაუმჯობესება 2.6 ათასი ჰა. წყლით უზრუნველყოფის გაუმჯობესება 5.0 ათასი ჰა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-15%; შესაძლო რისკები - შესყიდვის პროცედურების შეფერხება, სხვა გაუთვალისწინებელი გარემოებები სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მიმდინარე ტექნიკური ექსპლუატაცია (37 07 02) 305 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი შპს „საქართველოს მელიორაციის“ სუბსიდირება სარწყავი და დამშრობი სისტემების ინფრასტრუქტურის ტექნიკური ექსპლუატაციის ღონისძიებების, მექანიკური სატუმბი სადგურების ფუნქციონირების მიზნით მოსახმარი ელექტროენერგიის ხარჯების, სამელიორაციო დანიშნულების ტექნიკის, სატრანსპორტო საშუალებებისა და სხვა მანქანა-მექანიზმების მოვლა-შენახვის ღონისძებებისთვის საჭირო ხარჯების დასაფინანსებლად. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი წყლის რესურსების ეფექტური და ეკონომიური გამოყენება, შეუფერხებელი მიწოდება. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები სარწყავ სეზონზე მომხმარებელთათვის მომსახურების 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 2017 წლის ბოლოსათვის გაწმენდილი და მოწესრიგებული სავარაუდოდ 1,1 ათასი კილომეტრი სიგრძის სარწყავი და სადრენაჟე არხი; გარემონტებული და შეკეთებული: სავარაუდოდ 100 კილომეტრი მილსადენი; 80 ერთეული მსხვილი ჰიდროტექნიკური ნაგებობა ( კაშხალი, დიუკერი, აკვედუკი, გალერეა, გვირაბი ) . საშუალოდ 1500 ერთეული სხვა ჰიდროტექნიკური ერთეულის რემონტი ან შეცვლა ახლით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - გაწმენდილი და მოწესრიგებული სარწყავი და სადრენაჟე არხები; გარემონტებული ჰიდროტექნიკურ ნაგებობები, სამელიორაციო დანიშნულების ტექნიკის, სატრანსპორტო საშუალებებისა და სხვა მანქანა- მექანიზმების მოვლა- პატრონობა და ექსპლუატაცია არსებული წესის მიხედვით, მათი შენახვისა და სარგებლობის ვადის გახანგრძლივება. სარწყავი სეზონებზე მომხმარებელთათვის მომსახურეობის შეუფერხებლად მიწოდება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-15%; შესაძლო რისკები - შესყიდვის პროცედურების შეფერხება, სხვა გაუთვალისწინებელი გარემოებები ირიგაციისა და მიწის ბაზრის განვითარების პროექტი (37 07 03) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო სამი საირიგაციო სისტემის (ზედა რუს სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხი, ქვემო სამგორის სარწყავი სისტემის მარჯვენა მაგისტრალური არხი და ტბისი-კუმისის სარწყავი სისტემა) სრული რეაბილიტაცია (სათავე ნაგებობები, მაგისტრალური არხები, პირველი და მეორე რიგის გამანაწილებელი არხები და შიდა სამეურნეო ქსელები). საერთაშორისო აუდიტორული კომპანიის მიერ შპს "საქართველოს მელიორაციის" სამწლიანი ფინანსური აუდიტის ჩატარება. კომპანიის აქტივების სრული ინვენტარიზაცია და შეფასება; 306 შპს "საქართველოს მელიორაციის" აღჭურვა თანამდროვე ტექნიკით (GPS, წყალმზომები, საოფისე ტექნიკა). პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი რეგულარული სარწყავი მიწის ფართობის ზრდა; სარწყავი მიწების წყლით უზრუნველოყოფის გაუმჯობესება; სამელიორაციო გაძლიერება. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები ინფრასტრუქტურის განვითარება; შპს "საქართველოს მელიორაციის" ინსტიტუციონალური 1. საბაზისო მაჩვენებელი - წყალუზრუნველყოფილი ფართობი - 126,0 ათასი ჰექტარი; დაშრობილი ფართობი 38,7 ათასი ჰექტარი . სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის სრული რეაბილიტაციის პირობებში, სამელიორაციო სისტემების მეშვეობით (ამ სისტემებზე ჩამოკიდებული ფართობების მაჩვენებლებიდან გამომდინარე ) შესაძლებელი იქნება სარწყავი წყლის გარანტირებული მიწოდება სავარაუდოდ 364.0 ათასამდე ჰექტარ ფართობზე. მათ შორის 277.0 ათასი ჰა თვითდინებითი და 87.0 ჰა მექანიკური სისტემებით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 10 000 ჰა ფართობზე გაუმჯობესდება სარწყავი წლის მიწოდება სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (GEF, IFAD) (37 07 04) პროექტის აღწერა და მიზანი შერჩეული ღირებულებათა ჯაჭვების (ვაშლი, ატამი/ნექტარინი, კივი, ხურმა, დაფნა, ბოსტნეული, კენკრა, თაფლი) ხელშეწყობა; შერჩეულ კულტურებთან სამუშაოები; დაკავშირებულ საირიგაციო სისტემების შიდა სამეურნეო ქსელის სარეაბილიტაციო მიწის აღდგენითი სამუშაოები (მაგ. ნაპირსამაგრები, ჯებირები, ხიდები და ა.შ); თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღიჭურვილი სადემონსტრაციო ნაკვეთების მოწყობა, ფერმერებისთვის პრაქტიკული საველე სწავლება; სადაც განხორციელდება ქვეყნის სოფლის მეურნეობის სექტორისათვის ეროვნული საადაპტაციო გეგმის მომზადება; გრანტების, გაცემა ორი მიმართულებით: 307 მცირე გრანტები პირველადი წარმოებისათვის (თანხის მაქსიმლური ოდენობა 15,000 აშშ დოლარის ექვივალენტი ლარში), რომლის მიზანია მოსავლიანობის ზრდა და პროდუქციის ხარისხის ამაღლება; მსხვილი გრანტები აგრობიზნესისთვის (მაქსიმლური ოდენობა 100,000 აშშ დოლარის ექვივალენტი ლარში), რომლის მიზანია მოქმედი საწარმოების მოდერნიზაცია/განახლება, მათ მიერ წარმოებული პროდუქტის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ფერმერთა კვალიფიკაციის ამაღლება; მცირე ფერმერების, ფერმერთა ჯგუფების და აგრობიზნესის მიერ წარმოებული პროდუქციის ზრდა და ხარისხის გაუმჯობესება; სარწყავი მიწების წყლით უზრუნველყოფის გაუმჯობესება; სოფლის ინფრასტრუქტურის განვითარება. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 2017 წლის ბოლოსათვის გაიცემა სავარაუდოდ 50 მდე (15 000 აშშ დოლარის) მცირე გრანტი კერძო პირებისათვის და 10 მდე ( 75 000 აშშ დოლარი) მსხვილი გრანტი აგრობიზნესისათვის; 2400 ჰექტარზე გაუმჯობესდება სარწყავი წყლის მიწოდება; მიწის აღდგენითი სამუშაოები 2 ობიექტზე; მოწყობილი 4 სადემონსტრაციო ნაკვეთი, 400 მდე გადამზადებული ფერმერი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - გაიცემა 50 მდე გრანტი კერძო პირებისათვის და 10 მდე გრანტი აგრობიზნესისათვის; დამატებით სარწყავი წყლით უზრუნველყოფილი იქნება 1500 ჰა; მიწის აღდგენითი სამუშაოები 4 ობიექტზე; მოწყობილი 5 სადემონსტრაციო ნაკვეთი, 500 მდე გადამზადებული ფერმერი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-20%; შესაძლო რისკები - ბენეფიციარების დაბალი აქტივობა; კლიმატური პირობები, რწყვის სეზონი; შესყიდვის პროცედურების შეფერხება; სწავლების მსურველთა დაბალი აქტივობა ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია (ORIO) (37 07 05) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ლილო მარტყოფის არხის, ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის ქვედა მაგისტრალური არხის მეორე და მესამე რიგის გამანაწილებლების,ზედა მაგისტრალური არხის, მეორე და მესამე რიგის გამანაწილებლების და სადრენაჟე ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია; პროექტის პირველი ფაზის-პროექტირების თანამონაწილეობით; ფარგლებში და კვლევების დაფინანსება მხარეების 50%-იანი 308 პროექტის მეორე ფაზის ფარგლებში, ინფრასტრუქტურული სამუშაოების, დაფინანსდება გრანტით, ხანგრძლივობა 5 წელი; რომლის საერთო ბიუჯეტის 35 % ოპერირებისა და შენახვითი სამუშაოების ფაზის ფარგლებში, (რეაბილიტაციის დასრულებიდან 10 წლის განმავლობაში) სისტემის ექსპლუატაციის ღონისძიებების, ასევე ადგილობრივი ფერმერების ცნობადობისა და საექსტენციო პროგრამების განხორციელება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები რეგულარული სარწყავი მიწის ფართობის ზრდა, წყლის რესურსების ეფექტური და ეკონომიური გამოყენება, სარწყავი მიწების წყლით უზრუნველოყოფის გაუმჯობესება, სარწყავი მიწების მელიორაციული მდგომარეობის გაუმჯობესება, სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - პროექტის პირველი ფაზის პროექტირებისა და კვლევების დასრულება. განსაზღვრული იქნება პროექტის შედეგების ამსახველი დაზუსტებული ინდიკატორები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროექტის სამშენებლო ეტაპის მიმდინარეობა ერთიანი აგროპროექტი (37 05) პროექტის აღწერა და მიზანი სოფლის მეურნეობის პირველადი წარმოების გადამუშავების და შენახვა-რეალიზაციის რგოლების უზრუნველყოფა იაფი და ხელმისაწვდომი ფულადი სახსრებით; აგროსექტორში დაზღვევის განვითარების ხელშეწყობა; სანერგე მეურნეობების მოწყობის და მრავალწლიანი კულტურების ბაღების გაშენების ხელშეწყობა; კერძო და სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული გაველურებული ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაცია; სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი სოფლის მეურნეობის დარგში ახალი საწარმოების შექმნა; სოფლის მეურნეობის საწარმოებისთვის შეღავათიანი აგროკრედიტის ხელმისაწვდომობის ზრდა; 309 აგროდაზღვევის განვითარება; სოფლის მეურნეობის პირველადი წარმოების ზრდა; ჩაის წარმოების ზრდა; საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - შეიქმნა ახალი და გადაიარაღდა არსებული საწარმოები; შეიქმნა აგროდაზღვევის სისტემა; გაშენდა ახალი ბაღები; განხორციელდა ზოგიერთი ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაცია; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შეიქმნება ახალი და გადაიარაღდება არსებული საწარმოები; გაგრძელდება აგროდაზღვევის სისტემის განვითარება; გაშენდება ახალი ბაღები; ჩაის მწარმოებელი კოოპერატივები აღიჭურვება საწარმოო დანადგარებით სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვა (37 05 01) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი ერთიანი აგროპროექტის პროგრამით დაგეგმილი და მიმდინარე პროექტების მართვა და ეფექტური განხორციელება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ორიენტირებულია სააგენტოს მიერ განსახორციელებელი პროექტების მიზნების გათვალისწინებით მათ მოსალოდნელი შუალედური შედეგების მიღწევაზე. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. მიზნობრივი მაჩვენებელი - დაგეგმილი პროექტების შეუფერხებელი განხორციელება შეღავათიანი აგროკრედიტები (37 05 02) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო სოფლის მეურნეობის პირველადი წარმოების, გადამუშავების და შენახვა-რეალიზაციის საწარმოების უზრუნველყოფა იაფი და ხელმისაწვდომი ფულადი სახსრებით. ბენეფიციარებზე სესხების (ან ლიზინგის) გაცემა პროექტში მონაწილე საფინანსო ინსტიტუტებიდან, ხოლო ააიპ „სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს“ მიერ ამ სესხების (ლიზინგის) საპროცენტო სარგებელის თანადაფინანსების და ზოგ შემთხვევაში, მონაწილეობის მიიღება როგორც 310 სესხების უზრუნველყოფაში, ასევე უზრუნველყოფის სახით წარდგენილი მიწის ნაკვეთების გამოსყიდვაში. პროექტის ბენეფიციარი შეიძლება იყოს საქართველოს მოქალაქე ფიზიკური პირი და საქართველოს კანონმდებლობით რეგისტრირებული იურიდიული პირი; სესხის (ლიზინგის) მიზნობრიობაა სოფლის მეურნეობის პირველადი და გადამამუშავებელი წარმოების საბრუნავი და ძირითადი საშუალებების დაფინანსება; ქვეპროგრამის ფარგლებში გასატარებელი ღონისძიებების დეტალური პირობები განისაზღვრება საქართველოს მთავრობის მიერ; პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები სოფლის მეურნეობის დარგში ახალი საწარმოების შექმნა და არსებულის გაფართოება, სოფლის მეურნეობის პირველადი წარმოების გაფართოება, სოფლის მეურნეობის საწარმოებისთვის საბანკო კრედიტების გაიაფება და ხელმისაწვდომობის გაზრდა, სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის ლიზინგით გაცემის ფორმის განვითარება, დარგში საბანკო სექტორის მონაწილეობის გაფართოება; 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 2014-2017 წლებში შეიქმნა 160 ახალი და 750 არსებული საწარმო გადაიარაღდა; პროექტში მონაწილეობა მიიღო 12 ბანკმა; მიზნობრივი მაჩვენებელი დაფინანსდება 70-მდე ახალი ან არსებული საწარმოს გაფართოება/გადაიარაღება/მოდერნიზება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - ბენეფიციარების დაბალი აქტივობა აგროდაზღვევის უზრუნველყოფის ღონისძიებები (37 05 03) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი აგროსექტორში სადაზღვევო ბაზრის განვითარება, სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის ხელშეწყობა, კონკურენტუნარიანობის ამაღლება, ფერმერებისთვის შემოსავლების შენარჩუნება და რისკების შემცირება. სასოფლოსამეურნეო კულტურების დაზღვევის განხორციელება სადაზღვევო კომპანიების მიერ, ხოლო პროექტების მართვის სააგენტო ახორციელებს სადაზღვევო პრემიების თანადაფინანსებას, საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი პირობების შესაბამისად. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი აგროსექტორში სადაზღვევო ბაზრის განვითარება; 311 ფერმერებისათვის შემოსავლების შენარჩუნება და რისკების შემცირება; შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 2014-2017 წლებში სულ გაიცა 60,000 -მდე პოლისი და დაზღვეული მიწის ფართობია 47000 ჰა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - დაზღვეულ იქნება დაახლოებით 20,000 ჰა-მდე მიწის ფართობი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10 %; შესაძლო რისკები - ბენეფიციარების დაბალი აქტივობა დანერგე მომავალი (37 05 04) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი სანერგე მეურნეობების განვითარების და ინტენსიური ბაღების გაშენების ხელშეწყობა; მრვალწლიანი კულტურების გაშენების (ბაღების) კომპონენტით ფინანსდება შესაძენი ნერგების ღირებულების 70% და წვეთოვანი სარწყავი სისტემის შეძენა-მონტაჟის ღირებულების 50%, მაგრამ არაუმეტეს 100 000 ლარის ერთ ბენეფიციარზე; სანერგე მეურნეობების თანადაფინანსების კომპონენტის ფარგლებში ფინანსდება სანერგე მეურნეობის მოწყობის პროექტის (ბიზნეს-გეგმა) ღირებულების 50%, მაგრამ არაუმეტეს 150 000 ლარის ერთ ბენეფიციარზე. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ხილის მოსავლის ზრდა; გადამამუშავებელი მრეწველობის სანედლეულო ბაზის ზრდა; სოფლად მცხოვრებთა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება; შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 2015 წლის 1 აპრილიდან 2016 წლის 30 ივნისის ჩათვლით პროექტის ფარგლებში დაფინანსდა 241 ბენეფიციარი 1 438 ჰა ზე; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 1000 ჰექტრამდე მრავალწიანი კულტურის თანამედროვე ტიპის ახალი, ინტენსიური და ნახევრადინტენსიური ბაღები. სავარაუდოდ 5 ახალი სანერგე მეურნეობა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%- 20%; შესაძლო რისკები - კლიმატური პირობები, ბენეფიციარების დაბალი აქტივობა 312 ქართული ჩაი (37 05 05) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო საქართველოში არსებული ჩაის პლანტაციების პოტენციალის მაქსიმალური გამოყენება, ჩაის წარმოების სექტორში ეფექტური კოოპერაციის ხელშეწყობა, მაღალი ხარისხის ჩაის (მათ შორის ბიო ჩაის) წარმოების ხელშეწყობა. აღნიშნულის უზრუნველსაყოფად განხორციელდება კერძო და სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაციის ხარჯის თანადაფინანსება, როგორც კომპანიებისათვის ასევე კოოპერატივებისათვის, სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჩაის პლანტაციების ეფექტური გამოყენების ხელშეწყობა მათი ბიზნეს ოპერატორებზე იჯარის წესით გადაცემის გზით, სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებისთვის ჩაის გადამამუშავებელი დანადგარების თანადაფინანსება, საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი პირობების შესაბამისად. ბიო და ორგანული ჩაის წარმოების განვითარება; 1. საბაზისო მაჩვენებელი - დაკონტრაქტებული სარეაბილიტაციო ჩაის პლანტაციები შეადგენს 1 000 ჰა-ს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 7-მდე კოოპერატივის საწარმოო დანადგარებით აღჭურვა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - კლიმატური პირობები; ბენეფიციართა დაბალი აქტივობა სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გადამამუშავებელი საწარმოების თანადაფინანსება (37 05 06) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო სოფლის მეურნეობის პროდუქციის ახალი გადამამუშავებელი და შემნახველი ინფრასტრუქტურის შექმნა და მისი აღჭურვა თანამედროვე საწარმოო ხაზით/ტექნოლოგიებით. პროექტი ხელს უწყობს როგორც იმპორტჩამნაცვლებელი პროდუქციის წარმოებას, ასევე ადგილობრივი სანედლეულო ბაზის განვითარებას. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი სოფლის მეურნეობის პროდუქციის თანამედროვე სტანდარტების გადამამუშავებელი და შემნახველი სიმძლავრეების შექმნა. შუალედური შედეგის 313 შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - შექმნილია 21 გადამამუშავებელი და 5 შემნახველი საწარმო (ჯამური ტევადობით - 3 900 ტონა); გადამამუშავებელ საწარმოებში დასაქმებულია (სეზონურის ჩათვლით) 1400-მდე ადამიანი და 17 საწარმოში დანერგილია HACCP / ISO 22000 სტანდარტები; წლის განმავლობაში გადამამუშავებელი საწარმოების მიერ შესყიდულია / გადამუშავებულია 20 000 ტონა ნედლეული; მიზნობრივი მაჩვენებელი - დასრულდება დამატებით 23 გადამამუშავებელი და 5-8 შემნახველი საწარმო (ჯამური ტევადობით 3000-5000 ტონა); ჯამში გადამამუშავებელ საწარმოებში დასაქმდება (სეზონურის ჩათვლით) 2000-მდე ადამიანი; არანაკლებ 15 საწარმოში დაინერგება HACCP / ISO 22000 სტანდარტები; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - ბენეფიციარების დაბალი აქტივობა აგროკრედიტი (37 05 07) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი ევროპის საინვესტიციო ბანკიდან გრძელევადიანი (12 წელი) საშეღავათო პერიოდიანი საკრედიტო რესურსის საფინანსო ინსიტუტებზე გადასესხება იგივე ფინანსური პირობებით, ხეხილის, ბოსტნეულის, ღვინის და სხვა. ერთწილიანი და მრავალწლიანი კულტურების ღირებულებათა ჯაჭვში ჩართულ საწარმოებზე შეღავათიანი სესხების გაცემის მიზნით, საფინანსო ინსტიტუტებზე იგივე ფინანსური პირობებით გადასესხება უზრუნველყოფს საბოლოო ბენეფიციარის მიერ დაბალი საპროცენტო განაკვეთით მიზნობრივი აგროსესხის მიღებას. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი სოფლის მეურნეობის დარგში ახალი საწარმოების შექმნა და არსებულის გაფართოება; სოფლის მეურნეობის პირველადი წარმოების გაფართოება; დარგში საბანკო სექტორის მონაწილეობის გაფართოება. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - პროექტის ფარგლებში განხორციელდა 5 000 000 ლარის იაფი და გრძელვადიანი აგროსესხების გაცემა კომერციული ბანკების მიერ; მიზნობრივი მაჩვენებელი - თანხის 50%-მდე მოხმარდება ბაღების გაშენებას (4000 ჰა-ზე მეტი). შეიქმნება ან/და გადაიარაღდება 50-ზე მეტი საწარმო; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%; შესაძლო რისკები - ბენეფიციართა დაბალი აქტივობა 314 სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა (37 02) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ „სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია“; სსიპ „სურსათის ეროვნული სააგენტო“ პროექტის აღწერა და მიზანი სურსათის უვნებლობის სახელმწიფო კონტროლი; ცხოველთა დაავადებების საწინააღმდეგო პროფილაქტიკური და იძულებითი ღონისძიებების განხორციელება და ლაბორატორიული კვლევა; ცხოველთა იდენტიფიკაცია-რეგისტრაცია; სახელმწიფო ვეტერინარული კონტროლი მიმოქცევაში არსებულ ვეტერინარულ პრეპარატებზე და ცოცხალ ცხოველებში ვეტპრეპარატების და სხვა დამაბინძურებლების ნარჩენების არსებობაზე; საკარანტინო და განსაკუთრებით საშიში მავნე ორგანიზმების გავრცელების საწინააღმდეგო ღონისძიებების ჩატარება; პესტიციდების/აგროქიმიკატების ხარისხის კონტროლი და ვეტერინარული აფთიაქებისა და სამკურნალოების მონიტორინგი; სურსათის ხარისხისა და უსაფრთხოების მაჩვენებლების, ცხოველთა განსაკუთრებით საშიში დაავადებების, მცენარეთა საკარანტინო და სხვა მავნე ორგანიზმებისა და სასოფლო-სამეურნეო კულტურების ლაბორატორიული კვლევა; აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ გასატარებელი ღონისძიებების განხორციელება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი სამომხმარებლო ბაზარზე მავნე სურსათის რეალიზაციის ფაქტების შემცირება/აღკვეთა; ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობის მიღწევა/შენარჩუნება და სამომხმარებლო ბაზარზე უვნებელი ცხოველური წარმოშობის პროდუქტების განთავსება; განსაკუთრებით საშიში მავნებლებისაგან სტრატეგიული სასოფლო-სამეურნეო კულტურების დაცვა და მოსავლის შენარჩუნება კლიმატური პირობების გათვალისწინებით; 315 ბაზარზე უსაფრთხო ვეტ-პრეპარატების მიმოქცევა და წუნდებული პროდუქციის შემცირება/აღკვეთა. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - სურსათის/ცხოველის საკვების მწარმოებელი ბიზნესოპერატორების სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის შესაბამისობა კანონმდებლობით დადგენილ ნორმებთან; მავნებელი სურსათით გამოწვეული მოწამვლის შემთხვევების რაოდენობა; ცხოველთა დაავადებების, ცხოველის და ადამიანის საერთო დაავადებების რაოდენობა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობის მიღწევა - შენარჩუნება; სამომხმარებლო ბაზარზე ფალსიფიცირებული ვეტერინარული პრეპარატების რაოდენობა; სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის (მოსავლის) ხარისხობრივი და რაოდენობრივი მაჩვენებლები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სურსათის/ცხოველის საკვების მწარმოებელი ბიზნესოპერატორების სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის შესაბამისობა კანონმდებლობით დადგენილ ნორმებთან; მავნებელი სურსათით გამოწვეული მოწამვლის შემთხვევების რაოდენობა; ცხოველთა დაავადებების, ცხოველის და ადამიანის საერთო დაავადებების რაოდენობა. სამომხმარებლო ბაზარზე ფალსიფიცირებული ვეტერინარული პრეპარატების რაოდენობა; სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის (მოსავლის) ხარისხობრივი და რაოდენობრივი მაჩვენებლები; შესაძლო რისკები - ქვეყანაში ახალი დაავადების დაფიქსირება. ცხოველთა სულადობის ცვლილება. კლიმატური პირობები მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება (37 03) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - ღვინის ეროვნული სააგენტო მევენახეობა-მეღვინეობის დარგის განვითარების, ახალი სამომხმარებლო ბაზრების ათვისების და მომხმარებლის უხარისხო ღვინოპროდუქციისგან დაცვის მიზნით: ქართული ღვინოპროდუქციის საერთაშორისო და ადგილობრივი დეგუსტაციების, კონკურსების, გამოფენების და პრეს ტურების მოწყობა; სპეციალიზირებული უცხოური ჟურნალებისათვის საქართველოს მევენახეობა-მეღვინეობის შესახებ სტატიების მომზადება-გამოქვეყნება; სარეკლამო რგოლების დამზადება და ქართული ღვინის პოპულარიზაციის მიზნით საჭირო სხვა ღონისძებების განხორციელება; ქართული ღვინისა და კულინარიის შესახებ საგანმანათლებლო ღონისძიებების მოწყობა, როგორც საქართველოს, ასევე საერთაშორისო ბაზრებზე; ალკოჰოლიანი სასმელების სასერთიფიკაციო ან/და სერტიფიცირებული პარტიებიდან აღებული ნიმუშების შედარების 316 უზრუნველსაყოფად ლაბორატორიული კვლევის ჩატარება; მევენახეობის კადასტრის დანერგვა; ვენახების ფართობების აღრიცხვა; საქართველოს ტერიტორიაზე აღმოჩენილი წიპწების და მერქნის შესწავლის ხელშეწყობა მოლეკულური გენეტიკის და ამპელოგრაფიის მეთოდებით და თანამონაწილეობა არქეოლოგიურ გათხრებში წიპწების მოპოვების მიზნით; მევენახეობის სფეროში დასაქმებული ფიზიკური პირების მიერ მიღებული ყურძნის მოსავლის რეალიზაციის ხელშეწყობის მიზნით სუბსიდირების განხორციელება; პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ახალი სამომხმარებლო ბაზრების ათვისება და ექსპორტის ზრდა; მომხმარებლის დაცვა ფალსიფიცირებული და უხარისხო პროდუქციისაგან. ვენახების ფართობებისა და ვაზის ჯიშების დადგენა; სანედლეულო ბაზის რესურსების დადგენა; ვაზის წარმოშობის შესახებ ჩატარებული კვლევებით მიღებული შედეგის გამოყენებით ქართული ვაზისა და ღვინის პოპულარიზაცია მსოფლიოს ბაზარზე. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 2017 წელს ექსპორტის შედეგად მიღებული შემოსავალი სავარაუდოდ მიაღწევს 120.0-145.0 ათას აშშ დოლარს. მევენახეობის სფეროში დასაქმებულ ფიზიკური პირების მიერ სავარაუდოდ ჩაბარებულ იქნება 100.0-110.0 ათასი ტონა ყურძენი. რთველის ფარგლებში მიღებული და გადამუშავებული იქნა 110,0-130.0 ათასი ტონა ყურძენი. კახეთის, ქართლის, იმერეთს, გურიისა და სამეგრელოს რეგიონში აღრიცხულ იქნება ვენახების ფართობები და ვაზის ჯიშები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ახალი სამომხმარებლო ბაზრების ათვისება. აღრიცხული ვენახების ფართობები და ვაზის ჯიშები. ღვინის ექსპორტის შედეგად მიღებული შემოსავლების ზრდა სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა (37 01) პროგრამის საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 317 განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი ქვეყნის აგრარულ სექტორში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და რეფორმების განხორციელება; აგრარული სექტორის განვითარების პრიორიტეტულ მიმართულებათა განსაზღვრა და შემუშავება; შესაბამისი პროგრამების სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების მართვა და ადმინისტრირება; ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაცია. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი აგრარული სექტორის განვითარება; ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის ცნობადობის ზრდა; საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. მიზნობრივი მაჩვენებელი - წარმოებული სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის რაოდენობა; სექტორში დასაქმებულ ფერმერთა რაოდენობა; სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის ექსპორტის მაჩვენებელი სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა (37 01 01) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო აგრარული სექტორის განვითარების პრიორიტეტულ მიმართულებათა განსაზღვრა და შემუშავება; შესაბამისი პროგრამების მელიორაციის სფეროს განვითარების, მიწის რაციონალურად გამოყენების, ნიადაგის კონსერვაციის, ნაყოფიერების აღდგენა-გაუმჯებესების სფეროში ერთიანი პოლიტიკის შემუშავება; სოფლის მეურნეობის განვითარების სტრატეგიის შესაბამისად დარგობრივი სამოქმედო გეგმის შემუშავება; სოფლის მეურნეობის დარგის მარეგულირებელი სამართლებრივი აქტების ევროკავშირის კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაციის უზრუნველყოფა; 318 სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების მართვა და ადმინისტრირება; საერთაშორისო ორგანიზაციების საწევრო გადასახადის გადახდა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები ორიენტირებულია თითოეული ქვეპროგრამის მიზნების გათვალისწინებით მათ მოსალოდნელ შუალედური შედეგების მიღწევაზე. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - უზრუნველყოფილია სოფლის მეურნეობის სფეროში დაგეგმილი პროგრამებისა და ღონისძიებების შეუფერხებელი განხორციელება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - უზრუნველყოფილია სოფლის მეურნეობის სფეროში დაგეგმილი პროგრამებისა და ღონისძიებების შეუფერხებელი განხორციელება; უზრუნველყოფილ იქნება გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის (FAO) 2017 წლის საწევრო გადასახადის და დავალიანების დაფარვის გრაფიკით გათვალისწინებული თანხის გადარიცხვა გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის (FAO) შესაბამის ანგარიშზე სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამის მართვა და ადმინისტრირება რეგიონებში (37 01 02) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი რეგიონებში სოფლის მეურნეობის განვითარების ერთიანი პოლიტიკის გატარებაში სამინისტროს ხელშეწყობა, სამინისტროს პროგრამების შესახებ მოსახლეობის სისტემატიური ინფორმირება, დაინტერესებული პირებისათვის დარგის შესაბამის საკითხებზე კონსულტაციების გაცემა, ტრენინგებისა და სწავლებების ორგანიზება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი სოფლის მეურნეობის დარგში მიმდინარე პროგრამებზე და ღონისძიებებზე, ასევე თანამედროვე ტექნოლოგიებზე ინფორმირებული და კვალიფიკაცია ამაღლებული ფერმერები. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - უზრუნველყოფილია რეგიონებში სოფლის მეურნეობის განვითარების ერთიანი პოლიტიკის გატარებაში სამინისტროს ხელშეწყობა, სამინისტროს პროგრამების შესახებ მოსახლეობის სისტემატიური ინფორმირება, დაინტერესებული პირებისათვის დარგის შესაბამის საკითხებზე კონსულტაციების გაცემა, ტრენინგებისა და სწავლებებისა ორგანიზება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - დარგში მიმდინარე პროგრამებზე და ღონისძიებებზე ინფორმირებული ფერმერები და სხვა დაინტერესებული პირები 319 ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაცია (37 01 03) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის გამოფენა-დეგუსტაციების მოწყობა, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ. აღნიშნული ღონისძიებების ფარგლებში სხვადასხვა წარმომადგენლობითი, კულტურული და სარეკლამო აქტივობების განხორციელება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის ცნობადობის ზრდა. აგროსასურსათო პროდუქციის ექსპორტის ზრდა. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 2017 წლის ბოლოს განხორციელდება მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში 7 და ქვეყნის შიგნით 2 გამოფენა-დეგუსტაციის ღონისძიების მოწყობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში 7 და ქვეყნის შიგნით 2 გამოფენა-დეგუსტაციის ღონისძიების მოწყობა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ხელშეწყობით დაგეგმილი რამდენიმე (დაახლოებით 2-3) ღონისძიება ობიექტური მიზეზების გათვალისწინებით შესაძლებელია გაუქმდეს; შესაძლო რისკები - სხვადასხვა გაუთვალისწინებელი გარემოებები სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის ღონისძიებები (37 06) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ „სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო“ სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების მიზნით: მეფუტკრე სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების საწარმოო საშუალებებით უზრუნველყოფა (ფუტკრის სკები, საწურები და სხვა); ადგილობრივ და საერთაშორისო გამოფენა-გაყიდვებში კოოპერატივების მონაწილეობის ხელშეწყობა;• საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვა; კოოპერატივების ბრენდირება; რძის მწარმოებელ სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებზე რძის საწარმოსთვის საჭირო თანამედროვე აღჭურვილობის გადაცემა; 320 მევენახეობის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებზე ყურძნის მიღება-გადამუშავებისათვის საჭირო დანადგარებისა და მოწყობილობების გადაცემა; თაფლის საწარმოს მშენებლობა, აღჭურვა და სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივზე იჯარით გადაცემა; მაღალმთიანი რეგიონების მესაქონლეობის განვითარების ხელშეწყობა; კოოპერატივებში ქალთა და მოწყვლადი ჯგუფების წარმომადგენლების ჩართულობის სტიმულირება; კოოპერატივების მეპაიეთა კვალიფიკაციის ამაღლება და ტრეინინგების ჩატარება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მიერ წარმოებული პროდუქციის ზრდა; კოოპერატივების კონკურენტუნარიანობის ზრდა; ქალთა და მოწყვლადი ჯგუფების ჩართულობის დონის ამაღლება კოოპერაციულ წარმოებაში; საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - საერთაშორისო სტანდარტი (Global Gap, ISO22, HACAP) დაინერგა 10 ერთეულ სასოფლოსამეურნეო კოოპერატივში, 2 კოოპერატივის სავაჭრონიშნის რეგისტრაცია, 2 გამოფენა-გაყიდვის ორგანიზება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - კოოპერატივების მიერ წარმოებული პროდუქციის რაოდენობა; თანამედროვე ტექნიკით აღჭურვილი რძის მწარმოებელი, ყურძნის მიმღებ-გადამამუშავებელი და მაღალმთიან რეგიონებში მესაქონლეობის კოოპერატივების რაოდენობა; კოოპერატივების, რაოდენობა რომლებიც აკმაყოფილებენ საერთაშორისო სტანდარტებს (GLOBAL GAP, HACAP დასხვა); ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5-10%; შესაძლო რისკები - ბენეფიციარი კოოპერატივების დაბალი აქტივობა სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო კვლევითი ღონისძიებების განხორციელება (37 04) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ „სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი“ აგრარულ სფეროში დასაქმებულთათვის თანამედროვე აგროტექნოლოგიების გამოყენების ცნობიერების დონის ამაღლების ხელშეწყობა; საქართველოში გავრცელებული სასოფლო-სამეურნეო ცხოველების, ფრინველების, თევზებისა და სამეურნეოსასარგებლო მწერების ადგილობრივი ჯიშებისა და პოპულაციების მიკროსასელექციო გუნდების შექმნა; ერთწლოვანი და მრავალწლოვანი კულტურების გენოფონდის მოძიება, აღდგენა, კონსერვაცია, საკოლექციო და სადედე 321 ნარგაობების შექმნა; ერთწლოვანი კულტურების პირველადი მეთესლეობის განვითარება; თესლისა და სარგავი მასალის სერთიფიცირების სისტემის დანერგვა საერთაშორისო სტანდარტების შესამაბისად; ბიოაგროწარმოების დანერგვის ხელშეწყობა; სურსათის უვნებლობის სფეროში რისკის შეფასება; ხილისა და ბოსტნეულის შენახვის უნარიანობისა და ნედლად შენახვის ტექნოლოგიების კვლევა-შემუშავება; საქართველოს ნიადაგების ნაყოფიერების აღდგენა-გაუმჯობესების მიზნით სხვადასხვა რეგიონების ნიადაგების მდგომარეობის შესწავლა და სათანადო ღონისძიებების გატარება; მეღვინეობის თანამედროვე საექსპერიმენტო-საკვლევი საწარმოს მშენებლობა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საქართველოში მოძიებული სასოფლო-სამეურნეო ცხოველების, ფრინველების, თევზებისა და სამეურნეო-სასარგებლო მწერების ადგილობრივი ჯიშებისა და პოპულაციების ტიპიური სულადობის შესწავლა, მოშენება და მიკროსასელექციო ბირთვების შექმნა; ერთწლოვანი და მრავალწლოვანი კულტურების მოვლა-მოყვანის შესწავლილი და აპრობირებული თანამედროვე ტექნოლოგიები; ახალი ჯიშებისა და ელიტური თესლის მიღება-წარმოება; საერთაშორისო წესებით ამოქმედებული თესლისა და სარგავი მასალის სერთიფიცირების სისტემა; ნედლად შენახვის, შრობისა და სწრაფ გაყინვის ოპტიმალური დადდგენილი რეჟიმები; შექმნილი ნიადაგის ლაბორატორიული კვლევების ერთიანი მეთოდოლოგია. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოში გავრცელებული სასოფლო-სამეურნეო ცხოველების, ფრინველების, თევზებისა და კომერციულად სასრგებლო მწერების ადგილობრივი ჯიშების კვლევების ფარგლებში გამოცემული 14 სტატია და 12 322 შემუშავებული რეკომენდაცია. შედგენილი 9 მონაცემთა ბაზა. ერთწლოვანი და მრავალწლოვანი კულტურების მოვლამოყვანის თანამედროვე ტექნოლოგიების კვლევის ფარგლებში გამოცემული 28 სტატია, 22 შემუშავებული რეკომენდაცია, 39 შედგენილი მონაცემთა ბაზა, ინტეგრირებულ მცენარეთა დაცვის საშუალებებზე გამოცემული - 2 ბროშურა; 4 პატენტი ბოსტნეულ-ბაღჩეულ და ტექნიკურ კულტურებზე; 1 პატენტი სასოფლო-სამეურნეო კულტურების წარმოების თანამედროვე სამანქანო ტექნოლოგიებისა და ტექნიკური საშუალებებზე; გაცემული 35 თესლისა და სარგავი მასალის სერთიფიკატი. ყურძნის დაბალკალორიული და ფუნქციონალური ხასიათის პროდუქტების და ნექტარისა და დეალკოჰოლიზებული ღვინის საფუძველზე სასმელების მიღების შესახებ გამოქვეყნებული 2 სტატია. ნიადაგის ნაყოფიერებასა და ინვენტარიზაციაზე , შემუშვებული 5 რეკომენდაცია; გამოცემული 1 სტატია, შედგენილი 5 რუქა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - გამოცემული სტატია 12; შემუშავებული რეკომენდაცია 5; განახლებული მონაცემთა ბაზა 9 323 სასამართლო სისტემა ათას ლარებში კოდი დასახელება 2018 წლის პროექტი მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 2019 წლის პროგნოზი 2020 წლის პროგნოზი 2021 წლის პროგნოზი 09 01 საერთო სასამართლოების სისტემის განვითარება და ხელშეწყობა 69,980.0 69,780.0 200.0 69,980.0 69,980.0 69,980.0 08 00 საქართველოს უზენაესი სასამართლო 8,000.0 8,000.0 - 8,500.0 9,000.0 9,500.0 07 00 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 4,150.0 4,150.0 - 4,150.0 4,150.0 4,150.0 46 00 სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო 21,440.0 2,700.0 18,740.0 21,200.0 21,200.0 21,200.0 10 00 საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 2,700.0 2,700.0 - 2,700.0 2,700.0 2,700.0 26 13 სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიუროს მომსახურებათა ეფექტიანობის უზრუნველყოფა და ყველა დაინტერესებული პირისათვის ხელმისაწვდომობა 35,536.0 - 35,536.0 18,340.0 18,340.0 18,340.0 54,476.0 124,870.0 125,370.0 125,870.0 სულ 141,806.0 87,330.0 324 სასამართლო სისტემა (07 00 - 10 00) პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო, საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან არსებული სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტი, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო, საქართველოს უზენაესი სასამართლო პროექტის აღწერა და მიზანი სასამართლო შენობების სამშენებლო და სარემონტო/სარეკონსტრუქციო სამუშაოების ჩატარება; ნაფიცი მსაჯულების და მსაჯულობის კანდიდატების უზრუნველყოფა კანონმდებლობით დადგენილი ყველა იმ ხარჯის ანაზღაურებით, რომელიც დაკავშირებულია მათ მიერ საკუთარი მოვალეობის შესრულებასთან; მოსამართლეთა ჯანმრთელობის დაზღვევით უზრუნველყოფა; საქართველოს უზენაესი და საკონსტიტუციო სასამართლოების გამჭირვალობის და საჯაროობის პროცესის გაგრძელება; პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი მოსამართლეთა და უზრუნველყოფა; აპარატის თანამშრომელთა კანონმდებლობით დადგენილი სოციალური გარანტიებით საერთო სასამართლოების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის სრულყოფა და ფუნქციონირების უზრუნველყოფა; ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტის განვითარება. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - მოსამართლეთა და აპარატის თანამშრომელთა პროცენტული რაოდენობა, ვინც სრულად იქნა უზრუნველყოფილი კანონმდებლობით დადგენილი სოციალური გარანტიებით - 100%; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 100%; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 0%; 2. საბაზისო მაჩვენებელი - გარემონტებული და შესაბამისი სტანდარტებით აღჭურვილი სასამართლო შენობების რაოდენობა - 48 სასამართლო შენობა (გასარემონტებელია: თბილისის საქალაქოს, სიღნაღის, თელავის, ზუგდიდის, ახალქალაქის, ბათუმის, ზესტაფონის, საჩხერის, ცაგერის, გორის, ბოლნისის, კასპის, აბაშის, ყვარლის, ქედის, ჩხოროწყუსა და გარდაბნის სასამართლოს შენობები); მიზნობრივი მაჩვენებელი - 65 სასამართლო შენობა (გარემონტდება: თბილისის საქალაქოს, სიღნაღის, თელავის, ზუგდიდის, ახალქალაქის, ბათუმის, ზესტაფონის, საჩხერის, ცაგერის, გორის, ბოლნისის, კასპის, აბაშის, ყვარლის, ქედის, ჩხოროწყუსა და გარდაბნის სასამართლოს შენობები); 325 ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 0%; შესაძლო რისკები - მიმწოდებელი კომპანიის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა 3. საბაზისო მაჩვენებელი - ნაფიცი მსაჯულებისა და მსაჯულობის კანდიტატების პროცენტული რაოდენობა, რომელთაც სრულად აუნაზღაურდათ მოვალეობის შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯები - 100%; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 100%; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 0%; სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო (46 00) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო კანონმდებლობით დადგენილი წესით და კვალიფიციური ექსპერტების მეშვეობით განსაზღვრული ექსპერტიზისა და გამოკვლევების ჩატარება, შესაბამისი დასკვნის შედგენა და გაცემა საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე. საერთაშორისოდ აღიარებული სამეცნიერო კვლევის მეთოდების გამოყენება; ხარისხის უზრუნველყოფის პროგრამის განხორციელება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები ISO17025 აკრედიტაციის შენარჩუნებააკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანოდანდა საერთაშორისოდ აღიარებული ლაბორატორიების აკრედიტაციის სხვა ორგანოებიდან. ექსპერტიზების შედეგების სიზუსტე და კვლევების მაღალი ხარისხი, რომელიც მიღწეულია ISO17025-ის სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფის გზით. 1. საბაზისო მაჩვენებელი - სერვისების სანდოობის მაღალი ხარისხი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სერვისების სანდოობის მაღალი ხარისხის შენარჩუნება სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიუროს მომსახურებათა ეფექტიანობის უზრუნველყოფა და ყველა დაინტერესებული პირისათვის ხელმისაწვდომობა (26 13) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 326 პროექტის აღწერა და მიზანი სააღსრულებო და არასააღსრულებო მომსახურების გაწევის პროცესში მხარეთა კანონიერი ინტერესების რეალიზება მხარეებს შორის ბალანსის მაქსიმალური დაცვით; უზრუნველყოფილი და არაუზრუნველყოფილი მოთხოვნის აღსრულება, უკანონო მფლობელობიდან ნივთის გამოთხოვა, სარჩელის უზრუნველყოფა; გამარტივებული წარმოება, გადახდისუუნარობის საქმისწარმოება, კერძო აღმასრულებელთათვის ლიცენზიის გაცემა და მათთვის სააუქციონო მომსახურების გაწევა, ფულადი თანხის დავალიანების გადახდევინების შესახებ მოთხოვნასთან დაკავშირებით გამარტივებული წარმოება, მესამე პირების მომართვის საფუძველზე ქონების შეფასების მომსახურება, ფაქტების კონსტატაცია; მომსახურებების ხარისხის და ეფექტიანობის უზრუნველსაყოფად სააღსრულებო მომსახურების, სააღსრულებო წარმოების პროგრამული უზრუნველყოფის დახვეწა და გაუმჯობესება; ახალი სერვისის − „სესხების მონიტორინგი“ დანერგვა, რაც გულისხმობს ყველა არაუზრუნველყოფილი სესხის რეგისტრაციას სპეციალურ რეესტრში, სასესხო ვალდებულების მონიტორინგს და დარღვევის შემთხვევაში აღსრულების პროცესის დაწყებას და უზრუნველყოფს საზოგადოებაში ვალდებულების შესრულების კულტურის განმტკიცებას, სააღსრულებო სისტემის და აღსრულების ეროვნული ბიუროს საქმიანობის შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას. საინფორმაციო რგოლების მომზადება-გავრცელება, საინფორმაციო შეხვედრები მოწყვლად ჯგუფებთან; „მოძიება-ყადაღა-ინკასო“ ტიპის ელექტრონული კომუნიკაციის ფორმირება ბანკებთან, რომელიც ჩაანაცვლებს მანამდე არსებულ ინფორმაციის ბეჭდური სახით მიმოცვლას. ელექტრონული ინფორმაციის გაცვლა, ელექტრონულად საბანკო ანგარიშებზე შეზღუდვების გავრცელება და მოხსნა სხვადასხვა საბანკო ანგარიშებიდან; აღსრულების პოლიციის საქმიანობის დახვეწა. უკანონო მფლობელობიდან საკუთრების გამოთხოვის (გამოსახლება) და დემონტაჟის საქმეებზე სააღსრულებო წარმოების განხორციელება; დაყადაღებული ავტომობილებისა და ნივთების სათანადო პირობებში განთავსების მიზნით საწყობებისა და ავტოსადგომების მოწყობა და აღჭურვა ქ. ბათუმში, ქ. ქუთაისში, ქ. ზუგდიდში, ქ. ახალციხეში, ქ. ფოთსა და ქ. თელავში. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ აღსრულებული საქმეები; მორიგებით დასრულებული გამოსახლების საქმეები. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - 2017 წლისთვის აღსრულდება 70,000 საქმე; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად 1,500-ით მეტი საქმის აღსრულება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 700 საქმე; შესაძლო რისკები - რთულად აღსასრულებელი საქმეების რაოდენობის მატება 2. საბაზისო მაჩვენებელი - 2017 წელს გამოსახლების საქმეების 50% დასრულებული იქნება მხარეთა შორის მორიგებით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქმეების 60% მორიგებით იქნა დასრულებული; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; 327 შესაძლო რისკები - გამოსახლების საქმეებზე მხარეთა შეუთანხმებლობა 328 გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსების მართვა ათას ლარებში კოდი დასახელება 2018 წლის პროექტი მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 2019 წლის პროგნოზი 2020 წლის პროგნოზი 2021 წლის პროგნოზი 38 03 დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 19,045.0 14,245.0 4,800.0 12,072.0 10,900.0 11,100.0 38 02 გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა 9,600.0 9,600.0 - 9,600.0 9,900.0 10,300.0 38 04 სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 23,714.0 9,545.0 14,169.0 23,200.0 23,800.0 23,800.0 7,280.0 7,280.0 - 6,250.0 6,450.0 6,800.0 920.0 900.0 20.0 1,100.0 1,150.0 1,150.0 835.0 735.0 100.0 800.0 850.0 900.0 1,860.0 670.0 1,190.0 1,570.0 1,620.0 1,620.0 12,300.0 - 12,300.0 11,000.0 11,400.0 9,900.0 32,579.0 65,592.0 66,070.0 65,570.0 38 01 38 07 38 06 38 05 38 08 გარემოს დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება, რეგულირება და მართვა ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების დაცვა გარემოსდაცვითი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობისა და გარემოსდაცვითი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა ეროვნული საშენი მეურნეობის სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა გარემოს დაცვის სფეროში მონიტორინგი, პროგნოზირება, პრევენცია და ბუნებრივი რესურსების მართვა სულ 75,554.0 42,975.0 329 დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა (38 03) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ – დაცული ტერიტორიების სააგენტო დაცული ტერიტორიების დაცვითი ღონისძიებების განხორციელება (პატრულირება, კანონდაღვევების აღკვეთა), უკანონოდ შეღწევისა და სამართალდარღვევების აღკვეთის მიზნით ხერგილების და ბარიერების მოწყობა, დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციების ინფრასტრუქტურის აღდგენა და მოვლა-შენახვა; დაცული ტერიტორიების გაფართოება, ბუნებრივი ეკოსისტემების, ლანდშაფტებისა და ცოცხალი ორგანიზმების დაცვა და აღდგენა ეკოლოგიური წონასწორობის შენარჩუნების მიზნით; საქართველოს „წითელ ნუსხაში“ შეტანილ, გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფ გარეულ ცხოველთა და ველურ მცენარეთა გენოფონდის დაცვა ბიოლოგიური მრავალფეროვნების შესანარჩუნებლად; უნიკალური და იშვიათი ორგანული, თუ არაორგანული ბუნებრივი წარმონაქმნების დაცვა მათი შენარჩუნების მიზნით; დაცულ ტერიტორიებზე პათოლოგიური კვლევების ჩატარება, დაზიანებული ფართობების დადგენა და მავნებლებთან ბრძოლის მიზნით შესაბამისი პრეპარატების შეძენა; დაცულ ტერიტორიებზე საჭირო აღჭურვილობის გამოყენებით ხანძრების სწრაფი პრევენციის განხორციელება; დაცულ ტერიტორიებზე არსებული საძოვრების ხარისხობრივი მაჩვენებლების დადგენა, გამოყენება, შეფასება და მოსახლეობისათვის იჯარით გაცემა; ტყის ინვენტარიზაცია; საქართველოში დაცული ტერიტორიების პოპულარიზაციის, ეკოტურიზმის განვითარების და ტურისტების მოზიდვადაინტერესების მიზნით საინფორმაციო ტურების ორგანიზება სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფებისთვის, დაცული ტერიტორიების სარეკლამო და სააგიტაციო ღონისძიებების ჩატარება (საინტერპრეტაციო და საინფორმაციო დაფების, ექსპოზიციების მოწყობა ვიზიტორთა ცენტრებში); საზოგადოებაში ეკოლოგიური განათლების, ცნობიერების ამაღლების და საზოგადოების ცალკეული ჯგუფების გარემოსდაცვითი ქცევის გაუმჯობესების მიზნით საჭირო ღონისძიებების გატარება; ბუნებრივ და ისტორიულ-კულტურულ გარემოში რეკრეაციის, ჯანმრთელობის დაცვისა და ტურიზმისათვის ხელსაყრელი პირობების შექმნა საქართველოს ეკოტურისტული პოტენციალის გაზრდის მიზნით; 330 ტრადიციული სამეურნეო საქმიანობის დაცვის, აღდგენისა და განვითარების ხელშეწყობა თვითმყოფადი ისტორიულკულტურული გარემოს აღდგენისათვის და მის შესანარჩუნებლად; საქართველოს დაცული ტერიტორიების სისტემის გრძელვადიანი ფინანსური მდგრადობის უზრუნველყოფა, რაც შესაძლებელია შემდეგი ორი კომპონენტის განხორციელებით: დაცული ტერიტორიების სისტემის შემოსავლების საკმარისი და პროგნოზირებადი დონის მიღწევით და დაცული ტერიტორიების მართვის ეფექტიანობისა და შესაძლებლობების გაზრდით. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი დაცული და აღდგენილი ბუნებრივი ეკოსისტემები, ლანდშაფტები და ცოცხალი ორგანიზმები; დაცული საქართველოს „წითელ ნუსხაში“ შეტანილი, გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი გარეული ცხოველები და ველურ მცენარეთა გენოფონდი, უნიკალური და იშვიათი ორგანული თუ არაორგანული ბუნებრივი წარმონაქმნები; ბუნებრივ და ისტორიულ-კულტურულ გარემოში რეკრეაციის, ჯანმრთელობის დაცვის და ეკოტურიზმისათვის შექმნილი ხელსაყრელი პირობები; აშენებული და მოწყობილი ახალი ეკოტურისტული ინფრასტრუქტურა ზოგიერთ ბუნების ძეგლზე. განვითარებული ეკოტურიზმი და დაცულ ტერიტორიებზე ვიზიტორთა გაზრდილი რაოდენობა; საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად მოწყობილი ინფრასტრუქტურა; განვითრებული ტრადიციული სამეურნეო საქმიანობა, ადგილობრივი მოსახლეობის მაქსიმალური ჩართულობა გარემოსდაცვით აქტივობებში, მათი გაზრდილი შემოსავლები და გაუმჯობესებული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - ამჟამად არსებობს 20 ტერიტორიული ადმინისტრაცია. 2017 წლის ბოლოს დასრულდება ნავენახევის, კინჩხასა და საწურბლიას ბუნების ძეგლებზე ახალი ინფრასტრუქტურის მოწყობა. იგეგმება რაჭისა და ერუშეთის დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციების შექმნა, რომლის მოწყობა და აღჭურვა განხორციელდება დონორის სახსრებით, ხოლო საჭირო თანამშრომელთა სახელფასო უზრუნველყოფა უნდა განხორციელდეს სააგენტოს საბიუჯეტო სახსრებით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ნავენახევის, კინჩხასა და საწურბლიას ბუნების ძეგლებზე მოწყობილი ახალი ინფრასტრუქტურა. 2019 წელს შექმნილი და მოწყობილი რაჭისა და ერუშეთის დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციები; 331 ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%; შესაძლო რისკები - ხელშეკრულებით გათვალსიწინებული პირობების დაგვიანებით ან არაჯეროვნად შესრულება; ახლადშექმნილი ადმინისტრაციების სრულყოფილად ფუნქციონირებისათვის არასაკმარისი საშტატო რესურსი 2. საბაზისო მაჩვენებელი - დაცული ტერიტორიების სააგენტო მართავს 364,0 ათას ჰექტარზე მეტ ტერიტორიას 20 ტერიტორიული ადმინისტრაციის მეშვეობით. დაცულ ტერიტორიებზე უკანონო შეღწევების აღკვეთის პრევენციისათვის საჭიროა ხერგილებისა და ბარიერების ეტაპობრივად მოწყობა, ასევე დაცულ ტერიტორიებზე ხანძრის გავრცელების საშიშროების ლოკალიზების მიზნით საჭიროა ტერიტორიები აღიჭურვოს ხანძარსაწინააღმდეგო ინვენტარით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 10 დაცულ ტერიტორიაზე მოწყობილი 110 ერთეული ხერგილი და ბარიერი,ხანძარსაწინააღმდეგო ინვენტარით აღჭურვილი დაცული ტერიტორიები; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%; შესაძლო რისკები - ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების დაგვიანებით ან არაჯეროვნად შესრულება 3. საბაზისო მაჩვენებელი - მავნებელ დაავადებათა გავრცელებისა და აგრესიულობის დონის დადგენის მიზნით, დეტალურ კვლევას საჭიროებს დაცულ ტერიტორიებზე არსებული წიწვოვანი ტყეები და ბზით დაფარული ტერიტორიები, სავარაუდო ფართობით 1 000 ჰა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მავნებელ-დაავადებათა პროგრესირების შემცირებული მაჩვენებელი და ტყეების გაუმჯობესებული სანიტარული მდგომარეობა დაზიანებული ტყის ფართობის 80 %-ზე; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დამოკიდებულია დაავადების გავრცელების ინტენსივობაზე; შესაძლო რისკები - მავნებელი მწერებისა და სოკოვანი დაავადებების გავრცელების ინტენსივობა, სხვადასხვა ანთროპოგენური ფაქტორების გამო ახალი (ინვაზიური) მავნებელი სახეობების გავრცელება საქართველოში. აქედან გამომდინარე, გაზრდილია ტყის ეკოსისტემების მასიური ხმობის რისკი 4. საბაზისო მაჩვენებელი - საჭიროა ზოგიერთ დაცულ ტერიტორიაზე ტყის ინვენტარიზაცია და ტყის მართვის გეგმის შემუშავება; უკანასკნელი 20 წლის განმავლობაში ბორჯომ-ხარაგაულისა და თბილისის ეროვნული პარკების ტერიტორიაზე არ მომხდარა ტყის ხარისხობრივი და რაოდენობრივი მაჩვენებლების შეფასება. ზოგიერთ უბანზე წარსულში ჭრების შედეგად ტყის ხარისხობრივი და რაოდენობრივი მაჩვენებელი არადამაკმაყოფილებელია; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ჩატარებული ტყის ინვენტარიზაცია და მომზადებული ტყის მართვის გეგმები თბილისისა და ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკებისთვის და დამატებით ერთი დაცული ტერიტორიისათვის; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დამოკიდებულია სატენდერო პროცედურებში ამ მიმართულებით მომუშავე ბაზარზე არსებული პირების ჩართულობაზე; შესაძლო რისკები - კვალიფიციური ტაქსატორების სიმცირე 5. 332 საბაზისო მაჩვენებელი - დღეს არსებული მდგომარეობით დაცული ტერიტორიების შესახებ ცნობადობა დაბალია, საჭიროა ინფორმაციის გავრცელების სხვადასხვა საშუალების გამოყენება საზოგადოებაში სამიზნე ჯგუფების მიხედვით; მოსახლეობის ჩართულობა (განსაკუთრებით მოსწავლე-ახალგაზრდობის) გარემოსდაცვით აქტივობებში არ არის საკმარისი; სრულყოფილი ინფორმაციის მისაღებად, არსებულ ზოგიერთ ვიზიტორთა ცენტრში არ არის მოწყობილი ვიზიტორთა საექსპოზიციო დარბაზები, რიგ დაცულ ტერიტორიაზე არსებულ ვიზიტორთა ცენტრებში საგამოფენო დარბაზები მოძველებულია და საჭიროებს განახლებას; მიზნობრივი მაჩვენებელი - განხორციელებული ღონისძიებების შედეგად (რეკლამების დამზადება და განთავსება, ეკოტურების მოწყობა და ვებრესურსის განახლება/შექმნა) პოტენციურ და რეალურ ვიზიტორთა ყოველწლიურად 20%ით გაზრდილი რაოდენობა; მოსახლეობისთვის ხელმისაწვდომი საპრომოციო მასალა, ადგილობრივი მოსახლეობის გაზრდილი ჩართულობა გარემოსდაცვით აქტივობებში; საშუალოვადიან პერიოდში გახსნილი 3 ახალი ვიზიტორთა ცენტრი და განახლებული არსებული 8 ცენტრი (მოწყობილი საინფორმაციო და საგამოფენო დარბაზები), შედეგად გაუმჯობესებული ვიზიტორთა მომსახურების ხარისხი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - ტუროპერატორების მიერ ქვეყანაში შემოყვანილ ვიზიტორთა რაოდენობის შემცირება 6. საბაზისო მაჩვენებელი - დონორების დაფინანსებით (KFW, CNF) ხორციელდება ზოგიერთი დაცული ტერიტორიის ადმინისტრაციების ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობა; 10 ადმინისტრაციის 246-მდე თანამშრომელი უზრუნველყოფილია სოციალური გარანტიებით; ალგეთის, კინტრიშის, ყაზბეგისა და ფშავ-ხევსურეთის დაცული ტერიტორიების მახლობლად მცხოვრები მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა შესწავლილია; მიზნობრივი მაჩვენებელი - დონორების დაფინანსებით (KFW, CNF) კეთილმოწყობილი დაცული ტერიტორიების 12 ადმინისტრაციის ინფრასტრუქტურა, სოციალური გარანტიებით უზრუნველყოფილი 10 ადმინისტრაციის თანამშრომლები; განხორციელებული სოციალურ-ეკონომიკური პროექტები ალგეთის, კინტრიშის, ყაზბეგისა და ფშავხევსურეთის დაცული ტერიტორიების მახლობლად მცხოვრები მოსახლეობისათვის (ხიდების შეკეთების, სასტუმრო სახლების მოწყობის, ტრადიციული ხელსაქმის განვითარების ხელშეწყობა); ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - ცვლილებები დონორის პრიორიტეტებში გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა (38 02) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი გარემოსდაცვითი სახელმწიფო კონტროლის სისტემის სრულყოფა, რომელიც უზრუნველყოფს გარემოსდაცვისა და ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის სფეროში კანონმდებლობის მოთხოვნათა ჯეროვან შესრულებას, გარემოს დაბინძურებისა და ბუნებრივი რესურსებით უკანონო სარგებლობის პრევენციას, გამოვლენასა და აღკვეთას; 333 კანონდარღვევათა ეფექტური შემაკავებელი პირობების შექმნა და რეგულირების ობიექტების მიერ გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის ნებაყოფლობითი შესრულების სათანადო დონის მიღწევა; ოპერატიულ რეჟიმში მომუშავე თანამშრომელთა გადამზადება-რეკრუტირება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი გაუმჯობესებული გარემოს დაცვის ხარისხი; შექმნილი კანონდარღვევათა შემაკავებელი გარემო, უზრუნველყოფილი გამოვლენილ კანონდარღვევებზე დროული და პროპორციული რეაგირება, რისი საშუალებითაც მოხდება ლეგალური საქმიანობის ხელშეწყობა და კონკურენციის თანაბარი პირობების შექმნა; რეგულირების ობიექტების და მოქალაქეების გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის მოთხოვნებზე ინფორმირებულობის მაღალი დონე და დაინტერესებული მხარეების ფინანსური, მატერიალური და დროითი რესურსების შემცირებული ხარჯი; შექმნილი ახალი ინფრასტრუქტურა, სათანადოდ აღჭურვილი სწრაფი რეაგირების ჯგუფები; გადამზადებული ოპერატიულ რეჟიმში მომუშავე თანამშრომლები. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის დარღვევით ბუნებრივი რესურსებით უკანონო სარგებლობით გარემოსთვის მიყენებულმა ზიანმა 2016 წელს 6,6 მლნ ლარამდე შეადგინა (2017 წლის ბოლომდე ეს მაჩვენებელი 2016 წელთან შედარებით 20%-ით შემცირდება); მიზნობრივი მაჩვენებელი - გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის დარღვევით ბუნებრივი რესურსებით უკანონო სარგებლობით გარემოსთვის მიყენებული ზიანის შემცირებული მაჩვენებელი (მ.შ. 2018 წელს 2017 წელთან შედარებით შემცირდება 25%-ით). 2021 წელს წლისათვის ეს მაჩვენებელი არ გადააჭარბებს 2 მილიონ ლარს; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - შემაკავებელი გარემოს შესუსტება, რომელმაც შესაძლოა გამოიწვიოს სამართალდამრღვევ ობიექტთა მიერ განსაზღვრული ვალდებულებების შეუსრულებლობა. რეგულირების ობიექტებზე გაუთვალისწინებელი (ავარიები, სტიქიური პროცესები) შემთხვევების შედეგად გარემოსათვის მიყენებული ზიანის მაჩვენებლის ზრდა 2. საბაზისო მაჩვენებელი - სამართალდამრღვევი ობიექტების 60-65 % დადგენილ გონივრულ ვადებში ასრულებს გამოვლენილი დარღვევების აღმოფხვრის მიზნით განსაზღვრულ ვალდებულებს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საშუალოვადიანი პერიოდის ბოლოს სამართალდამრღვევი ობიექტების 80-85 %-ის მიერ 334 დადგენილ გონივრულ ვადებში შესრულებული გამოვლენილი დარღვევების აღმოფხვრის მიზნით განსაზღვრული ვალდებულები; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - შემაკავებელი გარემოს შესუსტება, რომელმაც შესაძლოა გამოიწვიოს სამართალდამრღვევ ობიექტთა მიერ განსაზღვრული ვალდებულებების შეუსრულებლობა 3. საბაზისო მაჩვენებელი - 2016 წლის განმავლობაში ინსპექტირებული (მ.შ გეგმიური, არაგეგემიური შემოწმებები და დათვალიერება) 3 206 ობიექტი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ინსპექტირებული (გეგმიური, არაგეგმიური შემოწმება, დათვალიერება) 2000-ზე მეტი რეგულირების ობიექტი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - ინსპექტირების სრულფასოვნად განხორციელებისთვის საჭირო კადრების სიმცირე 4. საბაზისო მაჩვენებელი - დასრულებული 3 ახალი ოფისის მშენებლობა (ამბროლაურში, ბათუმსა და ახალციხეში) და სრულად აღჭურვილი სწრაფი რეაგირების 50 ეკიპაჟი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - დასრულებული დამატებით 1 ახალი ოფისის მშენებლობა (ქ. ზუგდიდი) და საშუალოვადიანი პერიოდის ბოლოს სრულად აღჭურვილი სწრაფი რეაგირების 66 ეკიპაჟი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - სამშენებლო სამუშაოების სატენდერო პროცედურების შეფერხება, კონტრაქტით გათვალისწინებული პირობების შესრულება ვადების დარღვევით 5. საბაზისო მაჩვენებელი - შიდა რესურსით გადამზადებული 300 თანამშრომელი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად გადამზადებული 100 თანამშრომელი სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა (38 04) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო ტყის მართვის ქმედითი სისტემის ჩამოყალიბების მიზნით სატყეო სექტორის განვითარების სტრატეგიული გეგმის შემუშავება და ეროვნული სატყეო კონცეფციის დოკუმენტით გათვალისწინებული ქმედებების ეტაპობრივი განხორციელება; სატყეო სფეროში არსებული საკანონმდებლო და მეთოდოლოგიური ბაზის სრულყოფა; 335 ტყეების ეფექტურად მართვის, ტყის ფიზიკური დაცვისა და ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნების მიზნით ეროვნული სატყეო სააგენტოს ინსტიტუციონალური გაძლიერებისათვის შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება; მერქნული რესურსების მართვის ელექტრონული სისტემის მართვისა და განვითარების უზრუნველყოფა; სააგენტოს თანამშრომელთა უწყვეტი სწავლებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების უზრუნველყოფა; სატყეო-სამეურნეო გზების რეაბილიტაცია ან/და ახალი გზების გაყვანის სამუშაოების განხორციელება ახალი ტყეკაფების გამოყოფისა და ათვისების მიზნით; ტყის ჩახერგილობისაგან გაწმენდა, ძირნაყარის გამოტანა და ნარჩენების განთავსება დადგენილი წესით; მოსახლეობის მერქნულ რესურსზე (მ.შ. სათბობი შეშა) მოთხოვნილების დაკმაყოფილების უზრუნველყოფა; სააგენტოს მომსახურეობის სახეების განვითარება, მათ შორის მოსახლეობისა და საბიუჯეტო ორგანიზაციების ხე-ტყით უზრუნველყოფის მიმართულებით; ხე-ტყის დამზადების განხორციელება; მიზნით შესაბამისი ფართობების გამოვლენა და სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებების ტყის მოვლის და აღდგენის ღონისძიებების განხორციელება; ტყის დროებითი სანერგეების მოწყობა პრიორიტეტების მიხედვით შერჩეულ სატყეო უბნების ტერიტორიებზე, ტყის აღდგენა-გაშენების ღონისძიებების განხორციელება წინასწარ გამოვლენილ აღსადგენ ფართობებზე, მათ შორის სწრაფმზარდი სახეობებით პლანტაციების გაშენება - რაც ეტაპობრივად უზრუნველყოფს ტყეზე ზეწოლის შემცირებას, წვრილმზომ სორტიმენტებსა და საშეშე მერქანზე მოსახლეობის მოთხოვნილების დაკმაყოფილებას; ტყეების პათოლოგიური გამოკვლევების ჩატარება და დასკვნების საფუძველზე მავნებლებ-დაავადებების ბრძოლის ღონისძიებების განხორციელება; აქტიურად ხანძარსაშიში სატყეო უბნების იდენტიფიცირება და შესაბამისი ხანძარსაწინააღმდეგო პროფილაქტიკური ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის ხანძარსაწინააღმდეგო ბილიკებისა და მინერალიზებული ზოლების მოწყობა, საინფორმაციო დაფების და სპეციალური ნიშნების მომზადება, პირველადი ხანძარსაწინააღმდეგო და ცეცხლმაქრი საშუალებებისა და შესაბამისი აღჭურვილობის შეძენა; 336 ტყის აღრიცხვის ღონისძიებების განხორციელება, ტყის მართვის გეგმების შემუშავება და ტყეების მდგომარეობის შესახებ მონაცემების მიღების, ანალიზისა და სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებების დაგეგმვის ეფექტური სისტემის დანერგვა; ტყის აღრიცხვის არსებული მატერიალური ბაზის გაუმჯობესება, ინფორმაციის დამუშავების თანამედროვე პროგრამული საშუალებებით უზრუნველყოფა, გარე კონტურების დაზუსტება და შესაბამისი კარტოგრაფიული მასალის მომზადება, ტყის ფონდის ფრაგმენტაციის თავიდან აცილების მიზნით. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი დაცული საქართველოს ტყეების ეკოლოგიური ფასეულობები, მათ შორის ბიოლოგიური მრავალფეროვნება; ჩამოყალიბებული ტყის ფონდის მართვის ქმედითი სისტემა; აღდგენილი ტყის ეკოსისტემები, გაზრდილი ტყით დაფარული ფართობები; მერქნული რესურსით უზრუნველყოფის მოწესრიგებული სისტემა; განახლებული ინფორმაცია ტყის რესურსების, მათი ხარისხობრივი და რაოდენობრივი მაჩვენებლების შესახებ, დაგეგმილი სატყეო ღონისძიებები, დაგეგმილი ტყითსარგებლობა; სატყეო სამეურნეო ღონისძიებების განხორციელების შედეგად, დამატებითი სამუშაო ადგილების შექმნა, ძირითადად ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმების გზით; სატყეო შემოსავლების და სატყეო სექტორის წილის ზრდა ქვეყნის ეკონომიკაში. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - სატყეო სფეროში არსებული არასრულყოფილი საკანონმდებლო და მეთოდოლოგიური ბაზა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მომზადებული შესაბამისი კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები და განახლებული საკანონმდებლო ბაზა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - შესაბამისი საკანონმდებლო აქტების მიღება დაგეგმილ ვადაზე გვიან; შესაძლო რისკები - შესაბამისი საკანონმდებლო აქტების პროექტების შეთანხმების პროცესის შეფერხება 2. საბაზისო მაჩვენებელი - 2013 წლის პერიოდიდან დღემდე მავნებელ-დაავადებათა პროგრესირების შემცირებისა და ტყეების სანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით დამუშავებულია 24 000 ჰექტარი; მავნებელ დაავადებათა პროგრესირება შემცირებულია 50%-ით; ტყეების სანიტარული მდგომარეობა გაუმჯობესებულია 60%-ით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შესაბამის ფართობებზე მავნებელ დაავადებათა პროგრესირების ყოველწლიურად შემცირებული მაჩვენებელი 10%-ით (საშუალოვადიანი პერიოდის ბოლოს 95%-ით), ამავე ფართობებზე ტყეების 5%-ით 337 (საშუალოვადიანი პერიოდის ბოლოს 80%-ით) გაუმჯობესებული სანიტარული მდგომარეობა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%-5%; შესაძლო რისკები - კლიმატური პირობები, შესაბამისი შესასყიდი საქონლის ან/და მომსახურების მომწოდებელების სიმცირე 3. საბაზისო მაჩვენებელი - ტყის ფართობების აღდგენის მიზნით, დროებითი სანერგეები მოწყობილია 4,5 ჰა ფართობზე (7 რეგიონში). გამოყვანილი ნერგები გამოყენებული იქნება ნახანძრალი ტერიტორიის აღდგენისათვის. 100,0 ჰა-ზე განხორციელებულია ტყის აღდგენის ღონისძიებები; 30,0 ჰა-ზე გაშენებულია სწრაფმზარდი პლანტაციები, რითაც მოსახლეობა უზრუნველყოფილი იქნება საშეშე მერქნით, სარებით, ჭიგოებით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სავარაუდოდ ყოველწლიურად დარგული 500 000 ცალი ნერგი (იმერული მუხა, მაღალმთის ნეკერჩხალი, მაღალმთის მუხა, წაბლი და ა.შ.) და 75-დან 100 ჰა-მდე გაშენებული ტყე; საშუალოვადიანი პერიოდის ბოლოს დამატებით 80 ჰა-ზე გაშენებული პლანტაცია (დარგვიდან მე-4 წელს მიღებული დაახლოებით 44,8 ათ. კბმ მერქნული რესურსი). მათ შორის 2017 წელს - 31 ჰა (დარგვიდან მე-4 წელს მიღებული დაახლოებით 100 000 ცალი ჭიგო (სარი)); ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5-10%; შესაძლო რისკები - კლიმატური პირობები, გახარების დაბალი პროცენტული მაჩვენებელი (65%-ზე ქვემოთ) 4. საბაზისო მაჩვენებელი - მოსახლეობის და საბიუჯეტო ორგანიზაციების მერქნულ რესურსებზე (მ.შ. სათბობი შეშა) მოთხოვნილების დაკმაყოფილების მიზნით 2014-2016 წლების მდგომარეობით მოწყობილი/რეაბილიტირებულია გამოყოფილ ტყეკაფებამდე მისასვლელი 235.8 კმ სატყეო-სამეურნეო გზა, 2017 წელს დაგეგმილია დაახლოებით 100 კმმდე გზის მოწყობა/რეაბილიტაცია; სააგენტო ყოველწლიურად ამზადებდა დაახლოებით 10 000 კბმ. მერქნულ რესურსს აუქციონის წესით რეალიზაციის მიზნით, 2017 წლის ბოლომდე მოსალოდნელია 65 000 კბმ დამზადება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - გამოყოფილ ტყეკაფებში არსებულ რესურსზე ხელმისაწვდომობის მიზნით, მოწყობილი/რეაბილიტირებული სატყეო-სამეურნეო გზები სავარაუდო სიგრძით 140 კილომეტრამდე. მოწყობილ/რეაბილიტირებული ტყეკაფებამდე მისასვლელი გზების 70% დასაგეგმი წლის პირველი აგვისტოსთვის, ხოლო მოცემული წლის 1 სექტემბერს შესრულებული დაგეგმილი სამუშაოების სრული მოცულობა. სრულად უზრუნველყოფილი ხელმისაწვდომობა ხე-ტყის გამოყოფილ რესურსზე (600,0 ათ. კბმ-დან 700,0 ათ. კბმ-მდე); სააგენტოს მიერ ტყის მდგრადი მართვის პრინციპების დაცვით დამზადებული და რეალიზებული 60 000 კბმ-მდე მერქნული რესურსი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5-10%; შესაძლო რისკები - კლიმატური პირობები, გზების მოწყობა-რეაბილიტაციისთვის საჭირო სპეციალური ტექნიკის არასაკმარისი რაოდენობა; ბაზრის მოთხოვნის შემცირება, ეკონომიკური სტაბულურობის დაბალი მაჩვენებელი 5. საბაზისო მაჩვენებელი - ტყის რესურსების მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია მოძველებულია და არ ასახავს ფაქტიურ 338 მდგომარეობას. ტყის მართვის განახლებული გეგმები შედგენილია მხოლოდ 8 სატყეო უბნისათვის (35 სატყეო უბნიდან), რაც არსებული სახელმწიფო ტყის ფონდის 17,5%-ს შეადგენს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ტყის მართვის გეგმები ყოველწლიურად დამატებით 2 სატყეო უბნისათვის (მათ შორის 2018 წ. დასრულებული - ლენტეხი, ცაგერი - 130,0 ათ. ჰა და დაწყებული ამბროლაურის სატყეო უბნის ინვენტარიზაცია (პირველი ეტაპი-81,1 ჰა )). საერთო ჯამში განახლებული ტყის მართვის გეგმა საშუალოვადიანი პერიოდის ბოლოსთვის სახელმწიფო ტყის ფონდის ტერიტორიის დაახლოებით 45,8%-ზე; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5-10%; შესაძლო რისკები - სამუშაოთა სპეციფიკაციის გათვალისწინებით მცირეა იმ ფირმების რაოდენობა, რომელიც მონაწილეობას იღებენ ტენდერებში. დაბალი კონკურენტუნარიანი გარემო გარემოს დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება, რეგულირება და მართვა (38 01) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს აპარატი გარემოს დაცვისა და მოსახლეობის ეკოლოგიური უსაფრთხოების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება, საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფა; ქვეყანაში გარემოსდაცვითი მმართველობის გაუმჯობესების მიზნით, გარემოსდაცვითი კანონმდებლობით დადგენილი შეფასებითი და სტრატეგიული დოკუმენტების მომზადება; გარემოზე ზემოქმედების შეფასებას დაქვემდებარებული საქმიანობების ჩამონათვალის სრულყოფა საერთაშორისო ვალდებულებებთან ჰარმონიზების მიზნით; სკრინინგისა და სკოპინგის პროცედურების ეროვნულ კანონმდებლობაში დანერგვა; სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების სისტემის დანერგვა; ტრანსსაზღვრო პროცედურების შემოღება; საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების პრინციპების შემოღება, ორჰუსის კონვენციის მოთხოვნათა შესაბამისად; გარემოზე მნიშვნელოვანი ზემოქმედების მქონე ობიექტების ამსახველი სტატისტიკური მონაცემების დამუშავება, წინასწარი და მოსალოდნელი რისკების კომპლექსურად დადგენა; გარემოსდაცვითი მოთხოვნებისა და გარემოს დაცვის ნორმების გათვალისწინებით, ექსპერტიზას დაქვემდებარებულ საქმიანობებზე შესაბამისი საექსპერტო დასკვნების მომზადება; ევროკავშირის მოთხოვნებისა და საერთაშორისო კონვენციების შესაბამისი ეროვნული კანონმდებლობის შემუშავება 339 ნარჩენებისა და ქიმიური ნივთიერებების მართვის, ატმოსფერული ჰაერის დაცვის, წყლის რესურსების მართვის, ბიომრავალფეროვნების დაცვის სფეროში; ნარჩენების, ქიმიური ნივთიერებების, წყლის, ატმოსფერული ჰაერის, ბიომრავალფეროვნების სახელმწიფო მართვა; კლიმატის ცვლილებასთან ადაპტაციისა და კლიმატის ცვლილების შერბილების ღონისძიებების დაგეგმვა; მიწის დეგრადაციასთან ბრძოლის ღონისძიებების დაგეგმვა; სასარგებლო წიაღისეულის მარაგების ანაგარიშების განხილვა, დამტკიცება და სახელმწიფო ბალანსზე აყვანა; მიწის რაციონალურად გამოყენებისა და დაცვის უზრუნველყოფა, ნიადაგის ეროზიის წინააღმდეგ ზომების მიღება, ნაყოფიერების აღდგენისა და შენარჩუნების ღონისძიებები; მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევების სახელმწიფო აღრიცხვის სისტემის გაუმჯობესება ეკონომიკის სხვადასხვა დარგიდან დაბინძურების წყაროების და მათი გაფრქვევების ინვენტარიზაციის თანამედროვე მეთოდოლოგიის დანერგვის გზით; ოზონდამშლელი ნივთიერებების (ოდნ-ების) მოხმარების ეტაპობრივად შემცირების და საბოლოოდ შეწყვეტის მიზნით, მათი მოხმარების მარეგულირებელი საკანონმდებლო ბაზის გაუმჯობესება; გარემოზე ზემოქმედების შეფასების გაცემის შესახებ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში დაგეგმილი საქმიანობების შესწავლა და დასაბუთებული გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღება; ეფექტური გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების მიზნით გარემოზე ზემოქმედების გამომწვევი ფაქტორების ამსახველი ერთიანი ელექტრონული სისტემის შექმნა; საინფორმაციო კამპანიებისა და ღონისძიებების ჩატარება, სახელმწიფო, არასამთავრობო, ბიზნეს და საერთაშორისო სექტორთან თანამშრომლობის გაძლიერება, ასევე ყველა დაინტერესებული მხარეებისათვის სხვადასხვა საინფორმაციო საშუალებების მეშვეობით ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; ბიომრავალფეროვნების მონიტორინგის ფარგლებში განხორციელებული მცენარეთა და ცხოველთა (მათ შორის საქართველოს წითელ ნუსხაში შეტანილი სახეობების) აღრიცხვის და მდგომარეობის შეფასების საფუძველზე მონაცემთა ერთიანი ბაზის შექმნა; წითელი ნუსხის მიღმა დარჩენილი ცხოველთა სახეობების მდგომარეობის შეფასება, სანადირო სახეობებად განსაზღვრისა და რიგ შემთხვევაში დაცვის უფრო ქმედითი ზომების დანერგვა; 340 თეთრყვავილას შერჩეულ პოპულაციებზე საბაზისო ინფორმაციის მოძიება მოპოვების ზეგავლენის დადგენის მიზნით, რომელიც რესურსის მდგრადი მოპოვების კვოტების დადგენის საშუალებას იძლევა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი გარემოს დაცვის სფეროში სახელმწიფოს ერთიან ხედვასა და სტრატეგიასთან შესაბამისობაში განხორციელებული სახელმწიფო პოლიტიკა; კანონმდებლობის რეგულაციის ქვეშ მოქცეული ყველა ის საქმიანობა, რომელიც მნიშვნელოვან მავნე ზემოქმედებას ახდენს გარემოზე; ეფექტური გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების მიზნით შექმნილი ერთიანი ელექტრონული სისტემა; ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის, წყლის რესურსების, ნარჩენებისა და ქიმიურ ნივთიერებათა მართვის, ასევე ბიომრავალფეროვნების დაცვის გაუმჯობესება ეროვნული კანონმდებლობის ევროკავშირის კანონმდებლობასთან და საერთაშორისო მოთხოვნებთან ჰარმონიზაციის გზით; კლიმატის ცვლილებასთან ადაპტაციისა და კლიმატის ცვლილების შერბილების მიზნით განხორციელებული ღონისძიებები; ეტაპობრივად შემცირებული დაზუსტებული რაოდენობა; მიწის დეგრადაციის მასშტაბები; სახელმწიფო ბალანსზე არსებული წიაღის საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება გარემოსდაცვით საკითხებზე, გარემოსდაცვით აქტივობებში ჩართული საზოგადოება; ცხოველთა, მათ შორის საქართველოს წითელ ნუსხაში შეტანილი სახეობების საწყის მონაცემთა განახლებული ბაზა, საქართველოს ფლორისა და ფაუნის სახეობათა გავრცელების არეალის მდგომარეობის შეფასება და შესაბამისი საკონსერვაციო/აღდგენის მიზნით განხორციელებული ღონისძიებები. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - მიღებულია გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი, რომლიც ამოქმედდება 2018 წლიდან. ტრანსასაზღვრო პროცედურების განხორციელების კუთხით ამჟამად რეგულირება არ არსებობს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ახალი კანონის შესაბამისად დანერგილი გარემოზე ზემოქმედების შეფასებისა და სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების გამჭვირვალე პროცედურები, უზრუნველყოფილი ზემოაღნიშნულ პროცედურებში საზოგადოების მონაწილეობის მაღალი სტანდარტი, შემოღებული სტრატეგიული დაგეგმარების ახალი ინსტრუმენტი - სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასება; ობიექტებზე, რომლებმაც შესაძლოა მოახდინონ 341 ტრანსსასაზღვრო გარემოზე ზემოქმედება, გარემოზე ზემოქმედების შეფასების განხორციელება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის ამოქმედების ვადების გადაწევა; შესაძლო რისკები - შეთანხმების პროცედურების შეფერხება 2. საბაზისო მაჩვენებელი - მოქმედი ეროვნული კანონმდებლობა წყლის რესურსების მართვის, წყლისა და ჰაერის ხარისხის რეგულირების, მონიტორინგისა და შეფასების სტანდარტების კუთხით არ შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებსა და მოთხოვნებს; 2017 წელს საქართველო მიუერთდა გაეროს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციის პარიზის შეთანხმებას. აღნიშნული შეთანხმება ავალდებულებს კონვენციის მხარე ქვეყნებს 2019 წლის ბოლომდე მოამზადონ და კლიმატის ცვლილების გაეროს ჩარჩო კონვენციის სამდივნოს წარუდგინონ „ეროვნულ დონეზე განსაზღვრული წვლილის“ განახლებული დოკუმენტი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შექმნილი წყლის რესურსების ინტეგრირებული მართვის პრინციპების დანერგვისათვის აუცილებელი სამართლებრივი და ინსტიტუციური საფუძვლები, მიღებული ევროკავშირის კანონმდებლობასთან ჰარმონიზებული მთელი რიგი საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე აქტები. ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევების რეგულირების მიზნით შემუშვებული ტექნიკური რეგლამენტები, ჰაერის დამაბინძურებლებთან მიმართებაში შემოღებული ჰაერის ხარისხის შეფასების ახალი სტანდარტები; შეფასებული ეკონომიკის სექტორებიდან „სათბურის გაზების“ არსებული ემისიები და ემისიების პროგნოზი 2030 წლის ჩათვლით, ასევე შეფასებული „სათბურის გაზების ემისიის შემცირების პოტენციალი. მომზადებული „ეროვნულ დონეზე განსაზღვრული წვლილის“ დოკუმენტით განსაზღვრული ღონისძიებების განხორციელების სამოქმედო გეგმა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - სხვადასხვა საკანონმდებლო აქტების მიღების ვადების გადაწევა; შესაძლო რისკები - შეთანხმების პროცედურების შეფერხება 3. საბაზისო მაჩვენებელი - ლიცენზიანტი საბადოს დამუშავების დაწყებამდე სასარგებლო წიაღისეულის მარაგების შესახებ ანგარიშს დასამტკიცებლად წარუდგენს სასარგებლო წიაღისეულის მარაგების სახელმწიფო უწყებათაშორის კომისიას, მინისტრის ბრძანების საფუძველზე ხდება მარაგის სახელმწიფო ბალანსზე აყვანა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სახელმწიფო ბალანსზე აყვანილი საშუალოდ 24 ერთეული სასარგებლო წიაღისეულის მარაგების ანგარიში წელიწადში; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - ლიცენზიანტის მიერ ლიცენზიის პირობების შეუსრულებლობა 4. საბაზისო მაჩვენებელი - მიღებულია ,,ნარჩენების მართვის კოდექსი“ რომელიც მოქმედებს 2015 წლის იანვრიდან. თუმცა, ჯერჯერობით სრულად არ არის შემუშავებული კოდექსის სრული იმპლემენტაციისათვის აუცილებელი მთელი რიგი კანონქვემდებარე აქტები; დღეისათვის საქართველოში არ არის ჩამოყალიბებული ნარჩენების მართვის დაგეგმვის სისტემა და არც ამის სამართლებრივი ვალდებულება არსებობდა კოდექსის მიღებამდე. მუნიციპალიტეტების ვალდებულებაა შეიმუშაონ მუნიციპალური ნარჩენების მართვის 5 წლიანი გეგმები; 342 მიზნობრივი მაჩვენებელი - შემუშავებული ნარჩენების კოდექსის სრული იმპლემენტაციისათვის აუცილებელი მთელი რიგი კანონქვემდებარე აქტები ნარჩენების მართვის სფეროში; მუნიციპალიტეტების შესაძლებლობების გაძლიერებისათვის ჩატარებული სწავლებები მუნიციპალური ნარჩენების გეგმების შემუშავების ხელშეწყობისათვის; შეთანხმებული ყველა მუნიციპალიტეტის ნარჩენების მართვის გეგმები; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-15%; შესაძლო რისკები - კანონის და კანონქვემდებარე აქტების შემუშავება საჭიროებს ექსპერტულ დახმარებას. შეთანხმების პროცედურების შეფერხება 5. საბაზისო მაჩვენებელი - აღინიშნება ყველა გარემოსდაცვითი მწვანე თარიღი, ეწყობა თემატური შეხვედრები, მზადდება და მასობრივი ინფორმაციის საშუალებით ვრცელდება ვიდეო-რგოლები, პრომო ვიდეოები და სხვა. ეწყობა საინფორმაციო ეკო და მედია ტურები და პრეზენტაციები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - აღინიშნება ყველა გარემოსდაცვითი მწვანე თარიღი, მოწყობილი 20-მდე თემატური შეხვედრა, მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების მაღალი ჩართულობა გარემოსდაცვითი თარიღების აღნიშვნისა და პოპულარიზაციის მიზნით. ყოველწლიურად მომზადებული და გავრცელებული 4-5 საინფორმაციო მასალა (ვიდეორგოლები; პრომო ვიდეოები და სხვა). სამინისტროში მიმდინარე და დაგეგმილი ღონისძიებების აქტუალურობიდან გამომდინარე, ყოველწლიურად გამოყოფილი 3-მდე პრიორიტეტის ფარგლებში მომზადებული საზოგადოების ცნობიერების ასამაღლებელი სხვადასხვა სახის 10-მდე ღონისძიება - საინფორმაციო ეკო და მედია ტურები და პრეზენტაციები; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - გარემოსდაცვითი მწვანე თარიღისთვის ღონისძიებების ორგანიზების თვალსაზრისით შექმნილი ხარვეზები; საზოგადოების დაბალი ინტერესი 6. საბაზისო მაჩვენებელი - ამ ეტაპზე შეუძლებელია ქვეყნის ბიომრავალფეროვნების მდგომარეობის დაზუსტებით შეფასება; მონაცემების შეგროვებას სახეობების, ჰაბიტატებისა და ეკოსისტემების შესახებ არ აქვს სისტემატური ხასიათი; ირმის (Cervus elaphus maral), როგორც გადაშენების უკიდურესი საფრთხის წინაშე მყოფი სახეობის სრულყოფილი პოპულაციების აღდგენისათვის აღწარმოების ღონისძიებებია გასატარებელი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შეფასებული ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი მცენარეთა სახეობების პოპულაციები და დადგენილი მდგრადი მოპოვების კვოტები. ირმის ხელოვნური აღწარმოების პროგრამისა და გეგმის მიხედვით შერჩეულ ტერიტორიებზე გაშვებული გამრავლების ცენტრში გამოყვანილი სულ მცირე, 10 ინდივიდი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - მხარეებს შორის შეთანხმების პროცედურების შეფერხება, ირმის სადედე ინდივიდების მოპოვების გაძნელება, დაავადებების გავრცელება 343 ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების დაცვა (38 07) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ - ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტო ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სფეროში განსაზღვრული სახელმწიფო პოლიტიკის შესაბამისად, სააგენტოს მიერ სახელმწიფო რეგულირებისა და კონტროლის განხორციელება; რადიოაქტიური მასალების, მაიონებელი გამოსხივების გენერატორების, რადიოაქტიური ნარჩენების, მათი მფლობელი ორგანიზაციების და პროფესიული დოზების უწყებრივი რეესტრის განახლება და მისი წარმოება; რადიოაქტიური ნარჩენების მართვა; საქართველოში გარემოს რადიაციული მდგომარეობის მონიტორინგი და კონტროლი; ბირთვული და რადიაციული ავარიის, ინციდენტის, ბირთვული და რადიოაქტიური ნივთიერებების არალეგალური მიმოქცევის, სასაზღვრო-გამშვებ პუნქტებზე, საბაჟო და სატრანსპორტო ტერმინალებზე რადიაციული განგაშის შემთხვევებზე რეაგირება; ქვეყანაში არსებული რადიაციული მდგომარეობის შესახებ საქართველოს მთავრობისათვის წარსადგენი ყოველწლიური ანგარიშის მომზადება; ბირთვული და რადიაციული საქმიანობების ავტორიზაცია; ბირთვული და რადიაციული საქმიანობის სახელმწიფო კონტროლი ინსპექტირების განხორციელების გზით. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი მოწესრიგებული საკანონმდებლო ბაზა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საერთაშორისო მოთხოვნებთან და სტანდარტებთან; რადიოაქტიური ნარჩენების გაუმჯობესებული მართვის სისტემა; ელექტროენერგიით, წყლით, ფიზიკური დაცვის სისტემითა და აღჭურვილობით მოწესრიგებული ნარჩენების სამარხი და საცავი; რადიოაქტიური შეფასებული გარემოს რადიაციული მდგომარეობა; 344 მაიონებელი გამოსხივების მავნე ზემოქმედებისაგან დაცული მოსახლეობა და გარემო; დაუსაბუთებელი დასხივებისგან დაცული სამედიცინო პერსონალი და პაციენტები. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს რეგიონებში (გურია, აჭარა) მიმდინარეობს და წლის ბოლომდე გაგრძელდება რადიაციის ფონური მაჩვენებლებისა და გარემოში (ნიადაგში, ჰაერში, წყალში) არსებული რადიონუკლიდების მონიტორინგი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს რეგიონებში (იმერეთი, სამცხე ჯავახეთი, შიდა ქართლი, მცხეთა-მთიანეთი, ქვემო ქართლი, კახეთი, გრიგოლეთი, სამეგრელო, ტყიბული, ჭიათურა) განხორციელებული რადიაციის ფონური მაჩვენებლებისა და გარემოში (ნიადაგში, ჰაერში, წყალში) არსებული რადიონუკლიდების მონიტორინგი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%; შესაძლო რისკები - მონიტორინგისთვის საჭირო ტექნიკური აღჭურვილობის გაუმართაობა 2. საბაზისო მაჩვენებელი - დღეის მდგომარეობით არსებობს დაცული მცხეთის რადიოაქტიური ნარჩენების ცენტრალიზებული საცავი და სააკაძის რადიოქტიური ნარჩენების სამარხი, რომელიც მიმდინარე პერიოდისთვის უზრუნველყოფილია შესაბამისი დაცვითი სისტემით და აღჭურვილობით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ინფრასტრუქტურულად გამართული, ფიზიკური დაცვის სისტემებით უზრუნველყოფილი რადიოაქტიური ნარჩენების განთავსების 2 ლოკაცია; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%; შესაძლო რისკები - ტექნიკური ხასიათის შეფერხებები ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების სამუშაოების განხორციელებაში 3. საბაზისო მაჩვენებელი - 2016 წლის 04 იანვარს შეიქმნა ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სფეროში სახელმწიფო რეგულირებისა და კონტროლის განმახორციელებელი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი. შესაბამისი საკანონმდებლო აქტები დამტკიცებულია პარლამენტის მიერ 2015 წლის 11 ნოემბერს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სფეროში განხორციელებული სახელმწიფო კონტროლი, შეფასებული გარემოს რადიაციული მდგომარეობა, გაუმჯობესებული რადიოაქტიური ნარჩენების მართვა, დამტკიცებული და ძალაში შესული ამ სფეროში რიგი საკანონმდებლო აქტები გარემოსდაცვითი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობისა და გარემოსდაცვითი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა (38 06) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განთლების ცენტრი 345 პროექტის აღწერა და მიზანი სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფებისთვის გარემოსდაცვითი ინფორმაციის საჯაროობის უზრუნველყოფა; გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში საზოგადოების მონაწილეობის ხელშეწყობის უზრუნველყოფა სათანადო ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების გზით; გარემოსდაცვითი განათლება მდგრადი განვითარებისთვის - საქართველოს ეროვნული სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის კოორდინაციის უზრუნველყოფა; მომზადების, გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების ორგანიზების უზრუნველყოფა; მონაცემების სისტემატიზაციის, მათზე ხელმისაწვდომობის გაზრდისა და გამარტივების მიზნით გარემოსდაცვით მონაცემთა სისტემის შექმნა, გარემოსდაცვითი ინფორმაციის და ანალიტიკური ანგარიშების მომზადებისა და დაინტერესებული საზოგადოებისთვის მიწოდების მოქნილი მექანიზმის უზრუნველყოფა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი სხვადასხვა კამპანიებისა და პროგრამების ორგანიზების გზით საზოგადოებაში გაზრდილი გარემოსდაცვითი ცნობიერება; შესაბამისი პროგრამების შემუშავებისა და განხორციელების გზით გარემოს დაცვის საკითხებისადმი სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფების შეცვლილი ქცევა; სპეციალისტების მომზადების, გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების ღონისძიებების ორგანიზების გზით გარემოს დაცვის სფეროში სპეციალისტების გაძლიერებული შესაძლებლობები; შექმნილი გარემოსდაცვითი ერთიანი მონაცემთა ბაზა. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი - საზოგადოებაში გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლების მიზნით 2017 წლის ბოლომდე მოეწყობა 70-მდე გარემოსდაცვითი ღონისძიება, სადაც მონაწილეობას მიიღებს 2 000-მდე ადამიანი. მათ შორის 600-მდე მოსწავლე და სტუდენტი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებული საბაზისო მაჩვენებელი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%; შესაძლო რისკები - საზოგადოების დაბალი ინტერესი და ჩართულობა 2. საბაზისო მაჩვენებელი - 2017 წლის ბოლომდე ცენტრის მიერ დაგეგმილ საჯარო დისკუსიებში მონაწილეობას მიიღებს 500-მდე ადამიანი, წლის მანძილზე შედგება 20-ზე მეტი შეხვედრა სხვადასხვა გარემოსდაცვითი აქტივობის ფარგლებში; 346 მიზნობრივი მაჩვენებელი - საჯარო დისკუსიებში ყოველწლიურად მონაწილეობას მიიღებს 400-ზე მეტი ადამიანი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - საზოგადოების მხრიდან ნაკლების ინტერესის გამოხატვა 3. საბაზისო მაჩვენებელი - გარემოს დაცვის სფეროში სპეციალისტების კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით 2017 წლის ბოლომდე ტრეინინგებს გაივლის 200-ზე მეტი თანამშრომელი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - სამინისტროს სისტემაში დასაქმებულთათვის ჩტარებული ტრეინინგები, წლიურად საშუალოდ 300-მდე გადამზადებული თანამშრომელი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - ტრეინინგ/მოდულების მოსამზადებლად და ტრეინინგების ორგანიზებისათვის საჭირო კვალიფიციური კადრების სიმცირე 4. საბაზისო მაჩვენებელი - შეიქმნა და ამ ეტაპზე სატესტო რეჟიმში ფუნქციონირებს ნარჩენების ანგარიშგების ელექტრონული სისტემა. მიმდინარეობს ექსპერტთა ელექტრონული ბაზის შექმნა, გაკეთდა გარემოს დაცვის სფეროში, პროექტების ფარგლებში არსებული ექსპერტების რეესტრი. მიმდინარეობს რეესტრების ფორმების უნიფიცირება და შევსება შესაბამისი მონაცემებით. შექმნილია გარემოსდაცვითი ლიტერატურის ნუსხა, რომელიც განთავსებულია ცენტრის ვებგვერდზე; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შექმნილი ნარჩენების ანგარიშგების ელექტრონული სისტემა, შექმნილი და განახლებული ერთიანი გარემოს საინფორმაციო/ცოდნის მართვის სისტემა, განახლებული ექსპერტთა ელექტრონული ბაზა, მოქმედი და განახლებული გარემოსდაცვითი ლიტერატურის ელექტრონული ბიბლიოთეკა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - კვალიფიციური კადრის სიმცირე; კონტრაქტით გათვალისწინებული პირობების დაგვიანებით და/ან არაჯეროვნად შესრულება ეროვნული საშენი მეურნეობის სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა (38 05) პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ეროვნული საშენი მეურნეობა პროექტის აღწერა და მიზანი სახელმწიფო ტყის ფონდის აღდგენის მიზნით მაღალი ხარისხის წიწვოვანი და ფოთლოვანი ხემცენარეების გამოყვანა; მიწების ეროზიისა და გამოფიტვის პრობლემების, ასევე სხვადასხვა სტიქიური მოვლენების პრევენციის მიზნით, მაღალი ხარისხის ნერგების გამოყვანა და ქარსაფარი ზოლების აღდგენა-განაშენიანებისათვის, შესაბამისი სახეობების მაღალი ხარისხის ნერგების გამოყვანა; 347 ქალაქების და დასახლებული პუნქტების პარკებისა და სკვერების გამწვანების მიზნით შესაბამისი დეკორატიული ხემცენარეების ნერგების გამოყვანა (როგორც ღია გრუნტში, ისე კონტეინერებში); ტყის ჯიშთა სარგავი მასალის გამოყვანისათვის ტრადიციული მეთოდისა (ღია გრუნტში) და ასევე კონტეინერული მეთოდის (სასათბურე მეურნეობაში) გამოყენება; საქართველოს „წითელი ნუსხაში“ შეტანილი ადგილობრივი მოწყვლადი ორნიტოფაუნისა და იხტიოფაუნის წარმომადგენელთა სახეობების შენარჩუნების და გამრავლების ღონისძიებები; საქართველოს „წითელ ნუსხაში“ შეტანილი 56 დასახელების მცენარის ნერგების გამოყვანა, ქვეყნის მასშტაბით საქართველოს ფლორის იშვიათი სახეობების სადედე და პლიუსური ხეების მოძიება, თესლების, კალმების და ფესვის ნაბარტყის დამზადება; უცხოეთიდან შემოტანილი მაღალი ხარისხის სადედე კაკლისა და ნუშის ნერგებიდან აჭრილი კვირტების მეურნეობის მიერ გამოყვანილ ძირებზე დამყნობის ღონისძებები, შემდგომში მათი ადგილზე წარმოების მიზნით; ტყის ფართობების გასუფთავების და შეშის ალტერნატიული სათბობის შექმნის მიზნით ტყის მერქნული ნარჩენების გადამუშავება და საწვავი ბრიკეტების წარმოება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი სახელმწიფო ტყის ფონდის აღდგენის, ქარსაფარი და ნაპირსამაგრი ზოლების შექმნისათვის გამოყვანილი საჭირო ნერგების ოდენობა; აღდგენილი ქარსაფარი ზოლები, სახნავ-სათესი მიწების ეროზიისა და გამოფიტვის გადაჭრილი პრობლემები და შედეგად თავიდან აცილებული სხვადასხვა სახის შესაძლო სტიქიური მოვლენები; დამყნობილი სადედე, სათელე და სანაყოფე კაკალნაყოფიანების ნერგებით გაშენებული პლანტაციები. შეშის ალტერნატიული სათბობით - საწვავი ბრიკეტებით ეტაპობრივად დაკმაყოფილებული მომხმარებელი (მ.შ. სკოლები); საქართველოს „წითელ ნუსხაში“ შემავალი 56 სახეობის მცენარეთა საჭირო ოდენობით გამოყვანილი და მოვლილი ნერგები, შესრულებული სახელმწიფო და კერძო მოთხოვნები; „საქართველოს წითელ ნუსხაში“ შეტანილი და ადგილობრივი მოწყვლადი ორნიტოფაუნისა და იხტიოფაუნის წარმომადგენელთა გამრავლებული სახეობები და მათთვის ბუნებრივ გარემოში გამრავლებისათვის შექმნილი პირობები. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. 348 საბაზისო მაჩვენებელი - სახელმწიფო ტყის ფონდის გაზრდის მიზნით გამოყვანილი 2,0 მლნ ნერგი; ქარსაფარი და ნაპირსამაგრი სახეობების 200.0 ათასამდე გამოყვანილი ნერგი, ქალაქების და დასახლებული პუნქტების პარკებისა და სკვერების გამწვანების მიზნით გამოყვანილი ურბანული გამწვანებისათვის საჭირო დეკორატიული ხე-მცენარის 200.0 ათასამდე ნერგი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად წინა წელთან შედარებით 20%-ით გაზრდილი გამოყვანილი ნერგების რაოდენობა; 20%-ით გაზრდილი ქარსაფარი და ნაპირსამაგრი სახეობების, ასევე ურბანული გამწვანებისათვის საჭირო დეკორატიული და ხე-მცენარეების ნერგების რაოდენობა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5-10%; შესაძლო რისკები - კლიმატური პირობები, სტიქიური მოვლენები, ნერგების გახარების დაბალი (65%-ზე ქვემოთ) მაჩვენებელი 2. საბაზისო მაჩვენებელი - 1,3 ჰა.-ზე გამოყვანილია კაკლისა და ნუშის საძირეები. იგეგმება სერტიფიცირებული სადედე კაკლისა და ნუშის ნერგების უცხოეთიდან შემოტანა და მეურნეობის ტერიტორიაზე გამოყვანილ ძირებზე დამყნობა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად 40-50%-ით გაზრდილი მეურნეობის მიერ გამოყვანილი ნამყენი ნერგის რაოდენობა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5-10%; შესაძლო რისკები - კლიმატური პირობები, ნერგების გახარების დაბალი (65%-ზე ქვემოთ) მაჩვენებელი 3. საბაზისო მაჩვენებელი - 2017 წლის ბოლომდე დაგეგმილია სატესტო რეჟიმში 300 ტონა სათბობი ბრიკეტის პროდუქციის წარმოება; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად წინა წელთან შედარებით წარმოებული პროდუქციის 20 %-ით გაზრდილი მოცულობა (450-დან 780 ტონამდე); ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5-10%; შესაძლო რისკები - საამქროს შეფერხებით მუშაობა, ტექნიკური გაუმართაობა და სხვა 4. საბაზისო მაჩვენებელი - ხორციელდება წინა წლებში გამოყვანილი ნერგების მოვლითი სამუშაოები, 2016 წელს გამოყვანილია საქართველოს „წითელ ნუსხაში“ შეტანილი 8 სახეობის 149 000 ერთეული ნერგი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - გამოყვანილი წითელ ნუსხაში შემავალი 56 (სრული) სახეობის ნერგები (ჯამში 650 000 ცალი), გამოყვანილი ნერგების ბუნებაში გადატანა, გარემოდან ამოღებული ინდივიდების შევსების მიზნით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5-10%; შესაძლო რისკები - კლიმატური პირობები, სტიქიური მოვლენები, ნერგების გახარების დაბალი (65%-ზე ქვემოთ) 5. საბაზისო მაჩვენებელი - იშვიათი ქათმისებრთა ოჯახის სახეობების რაოდენობა გაიზარდა ხუთამდე (კაკაბი, ხონთქრის ქათამი, კოლხური ხოხობი, გნოლი და დურაჯი). მოწყობილი ინფრასტრუქტურა "წითელ ნუსხაში" შეტანილი ენდემური 349 ჯიშის ფრინველთა (კაკაბი) გამრავლებისთვის, შეძენილი ინკუბატორი და ასევე სადედე ეგზემპლარები (35 წყვილი კაკაბი). წლის ბოლომდე ბუნებაში გაშვების მიზნით გამოყვანილი 4 000 ერთეული კაკაბი და 300 ერთეული კოლხური ხოხობი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად, წინა წელთან შედარებით გამოყვანილი სახეობების გაორმაგებული რაოდენობა. ნამატის ბუნებრივ გარემოში გაშვების ყოველწლიური ზრდა (20-25%-ით), რაც შესაძლებელს გახდის ადგილობრივი იშვიათი ორნიტოფაუნის წარმომადგენელთა სტატუსის გაუმჯობესებას; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-15%; შესაძლო რისკები - ეპიდემია, კლიმატური პირობები, რაც პირდაპირ კავშირშია კვერცხის დებასთან 6. საბაზისო მაჩვენებელი - მეურნეობის ტერიტორიაზე მოწყობილია 5000 კბმ ტბორი საქართველოს „წითელ ნუსხაში“ შეტანილი იხტიოფაუნის წარმომადგენელთა გასამრავლებლად, დაწყებულია მილიონ ლიფსიტზე და 1000-1200 სადედე კალმახზე გათვლილი თანამედროვე საკალმახის ინფრასტრუქტურის მოწყობა. გამოყვანილია საქართველოს წითელ ნუსხაში შეტანილი 300-400 ერთეული ნაკადულის კალმახის სადედე ეგზემპლარი და 200 000-მდე ნაკადულის კალმახის ლიფსიტი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მილიონ ლიფსიტზე და 1000-1200 სადედე კალმახზე გათვლილი თანამედროვე საკალმახის მოწყობილი ინფრასტრუქტურა; წინა წელთან შედარებით 4-ჯერ გაზრდილი ნაკადულის კალმახის სადედე ეგზემპლარი. ყოველწლიურად ნამატის ბუნებრივ გარემოში გაშვების 20-25%-ით ზრდა წინა წელთან შედარებით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5-10%; შესაძლო რისკები - სტიქიური მოვლენები, ეპიდემია გარემოს დაცვის სფეროში მონიტორინგი, პროგნოზირება, პრევენცია და ბუნებრივი რესურსების მართვა (38 08) პროგრამის განმახორციელებელი პროექტის აღწერა და მიზანი სსიპ – გარემოს ეროვნული სააგენტო საქართველოს ტერიტორიაზე, როგორც სტანდარტული, ასევე სპეციალიზებული ჰიდრომეტეოროლოგიური დაკვირვების ქსელის გაფართოება: რადარული და აეროლოგიური დაკვირვებების აღდგენა, ჰიდრომეტეოროლოგიურ მონაცემთა ბაზების სრულყოფა; ამინდის და ჰიდროლოგიური პროგნოზების ხარისხის ამაღლება და მოსალოდნელი სტიქიური ჰიდრომეტეოროლოგიური მოვლენების შესახებ დროული და ეფექტური გაფრთხილებების მომზადება და გავრცელება; გეოლოგიური მონიტორინგი (გაზაფხული–შემოდგომა) და ფორს-მაჟორულ სიტუაციაში სტიქიური გეოლოგიური 350 პროცესების შეფასების ანალიზისა და განზოგადების საფუძველზე საინფორმაციო ბიულეტენის შედგენა; თბილისის ტერიტორიაზე გეოლოგიური საფრთხეების (მეწყერი, ღვარცოფი და სხვა) ზონირების რუკის შედგენა, რომელიც მომავალში იქნება ქალაქის დაგეგმარების და მდგრადი მართვის ერთ-ერთი საფუძველი; მიწისქვეშა წყლების მონიტორინგი; გეოლოგიური აგეგმვა; ინერალური რესურსების მართვა; გარემოს დაბინძურების დონის შეფასებისათვის დღეს არსებული მონიტორინგის სისტემის გაუმჯობესება რეალური ეკოლოგიური მდგომარეობის დასადგენად. ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის გამზომი ხელსაწყოების თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად აღჭურვა. გარემოს დაბინძურების დონის შეფასება და მონიტორინგი გაუმჯობესებული ლაბორატორიული ინფრასტრუქტურით, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზითა და წყლისა და ნიადაგის დაბინძურების მონიტორინგის გაფართოებული დაკვირვების ქსელით; საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროს და შიგა წყალსატევების პოპულაციათა სტრუქტურული ანალიზი, მარაგების შეფასება და სარეწაო პროგნოზირება. იქთიოლოგიური, ჰიდრობიოლოგიური, მიკრობიოლოგიური, ზღვის ძუძუმწოვრების და ასოცირებული ფაუნის კვლევა და მონიტორინგი. თევზჭერისა და საქართველოს თევზმჭერი ფლოტის სტატისტიკური ანალიზი; ცალკეული წყალსატევებისა და მათი უბნების გარემოსდაცვითი სტატუსის განსაზღვრა - ევროკავშირის წყლის ჩარჩო დირექტივის (WFD) და ევროკავშირის საზღვაო სტრატეგიის ჩარჩო დირექტივის (MSFD) მოთხოვნათა შესაბამისად. თევზებისა და სხვა ჰიდრობიონტების კონსერვაციული სტატუსის შეფასება; აქვაკულტურის, მარიკულტურის და მდგრადი მეთევზეობის დანერგვის ხელშეწყობა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ამინდის და ჰიდროლოგიური პროგნოზების გაუმჯობესებული ხარისხი, თავიდან აცილებული /შერბილებული სტიქიური ჰიდრომეტეოროლოგიური მოვლენებით გამოწვეული შესაძლო უარყოფითი შედეგები; გეოლოგიური სტიქიის გართულებების თავიდან აცილებისათვის შექმნილი ადრეული გაფრთხილების საიმედო სისტემა; გეოლოგიური სტიქიისაგან მაქსიმალურად დაცული საქართველოს მოსახლეობა და ინფრასტრუქტურული ობიექტები. მიწისქვეშა მტკნარ სასმელ წყლებზე მონიტორინგული კვლევებისათვის აღდგენილი სახელმწიფო ჰიდროლოგეოლოგიური ქსელი; გამოცემული საინფორმაციო ბიულეტენი, 1:200000 მასშტაბის გეოლოგიური რუკების კომპლექტი, ელექტრონული 351 ვერსიაში გადაყვანილი გეოლოგიური ინფორმაცია და შესაბამისი გეოლოგიური ანგარიში; გეოლოგიური ფონდების ელექტრონულ ვერსიაში არსებული, სრულყოფილი ქვეყნის მინერალური რესურსული ბაზა და ამ კუთხით გაუმჯობესებული საინვესტიციო გარემო; სალიცენზიოდ წინასწარ შერჩეული ობიექტებისათვის მომზადებული გეოსაინფორმაციო პაკეტები; ატმოსფერული ჰაერის, წყლისა და ნიადაგის დაბინძურების დადგენილი ხარისხი; შეძენილი და დამონტაჟებული ატმოსფერული ჰაერის მონიტორინგის ახალი სადგურები; გამოკვლეული იქთიოლოგიური, ჰიდრობიოლოგიური, მიკრობიოლოგიური, ზღვის ძუძუმწოვრები და ასოცირებული ფაუნა; ყველა მნიშვნელოვანი წყალსატევისა და მათი უბნების განსაზღვრული გარემოსდაცვითი სტატუსი და ამ სტატუსის შესახებ ინფორმირებული მოსახლეობა; დამტკიცებული თევზჭერის კვოტები. საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები 1. საბაზისო მაჩვენებელი საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული არასაკმარისი სტანდარტული ჰიდრომეტეოროლოგიური დაკვირვების პუნქტების (სადგურების, საგუშაგოების) რაოდენობა; ატმოსფეროს ვერტიკალური ზონდირების სამუშაოების (აეროლოგიური დაკვირვებები) არწარმოება, რადარული მეტეოროლოგიური დაკვირვებებით გაუშუქებელი დასავლეთ საქართველოს ტერიტორია, დაბალი ჰიდრომეტეოროლოგიური პროგნოზების სივრცული და დროითი გარჩევადობა, ისტორიული ჰიდრომეტეოროლოგიური მონაცემების მნიშვნელოვანი ნაწილი არ არის წარმოდგენილი ელექტრონული ვერსიის სახით; მიზნობრივი მაჩვენებელი - გაფართოებული სტანდარტული ჰიდრომეტეოროლოგიური დაკვირვებების ქსელი (ყოველწლიურად 10 ერთეული მეტეოროლოგიური და 10 ერთეული ჰიდროლოგიური სადგურების შეძენა, დამონტაჟება და გამართვა). აღდგენილი ატმოსფეროს ვერტიკალური ზონდირების სამუშაოები (2 ერთეული აეროლოგიური კომპლექსის შეძენა, დამონტაჟება და გამართვა). გაფართოებული ექსპედიციური ჰიდრომეტეოროლოგიური სამუშაოები (მდინარეებზე წყლის ხარჯის გაზომვა, ჰიდრომეტრული, ტოპოგრაფიული და გლაციოლოგიური სამუშაოები,). ამინდის და ჰიდროლოგიური პროგნოზების გაზრდილი სივრცითი და დროითი გარჩევადობა. ისტორიული ჰიდრომეტეოროლოგიური მონაცემების ელექტრონულ ფორმატში გადაყვანის დასრულებული სამუშაოები; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - მეტეოროლოგიური სადგურების შეძენაზე 10%; ჰიდროლოგიური სადგურების შეძენაზე 10%; აეროლოგიური კომპლექსების შეძენაზე 50%; ექსპედიციური ჰიდრომეტეოროლოგიური სამუშაოების კუთხით 20%. ქაღალდის მატარებელზე არსებული ისტორიული ჰიდრომეტეოროლოგიური მონაცემების ელექტრონულ ფორმატში გადაყვანის კუთხით 10%; 352 შესაძლო რისკები შესაძენი ხელსაწყო-დანადგარების ფასების შესაძლო გაძვირება; სტიქიური ჰიდრომეტეოროლოგიური მოვლენების სიხშირის გაზრდის შემთხვევაში გეგმით გაუთვალისწინებელი ექსპედიციური სამუშაოების წამოების აუცილებლობის შედეგად შრომითი რესურსების უკმარისობა; საქართველოს ტერიტორიაზე რთული (ძნელადპროგნოზირებადი) ჰიდრომეტეოროლოგიური პროცესების განვითარება, ჰიდრომეტეოროლოგიური დაკვრვების პუნქტების უკმარისობა; ჰიდრომეტეოროლოგიურ ინფორმაციულ მომსახურებაზე მომხმარებლების მიერ მოთხოვნილი სამუშაოების მოცულობების გაზრდის გამო შრომითი რესურსების უკმარისობა 2. საბაზისო მაჩვენებელი - ხორციელდება სტიქიური გეოლოგიური პროცესების ყოველწლიური მონიტორინგი და ფორსმაჟორულ სიტუაციაში მათი ოპერატიული შეფასება; მიმდინარეობს კვლევები თბილისის ტერიტორიაზე საინჟინრო-გეოდინამიკური ზონირების რუკის შედგენის მიზნით; მიწისქვეშა წყლების მონიტორინგისათვის სადამკვირვებლო წყალპუნქტების რაოდენობა შეადგენს 51 ერთეულს; განახლებულია გეოლოგიური რუკების კომპლექტი და ელექტრონულ ვერსიაში გადაყვანილია გეოლოგიური ინფორმაციის 70%; მზადდება წლიური ვიზუალური საინჟინრო-გეოლოგიური დასკვნები შესაბამისი რეკომენდაციებით; ყოველწლიურად მზადდება 1 100 გეოსაინფორმაციო პაკეტი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 8%-ით გაზრდილი დასახლებული პუნქტების გეოლოგიური მონიტორინგის არეალები; 4%ით გაზრდილი ვიზუალური საინჟინრო-გეოლოგიური დასკვნების ოდენობა; თბილისის ტერიტორიის ფარგლებში 100%-ით შესრულებული საინჟინრო-გეოდინამიკური რუკა; 20 ერთეულით გაზრდილი მიწისქვეშა წყლების მონიტორინგული სადამკვირვებლო წყალპუნქტების რაოდენობა; ელექტრონულ ვერსიაში სრულად გადაყვანილი გეოლოგიურ ფონდებში არსებული ინფორმაცია; 3%-ით გაზრდილი გეოსაინფორმაციო პაკეტების რაოდენობა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - შესრულებული სამუშაოების რაოდენობა დამოკიდებულია გეოლოგიური სტიქიის აქტიურობის ხარისხზე და კვალიფიციური ადამიანური რესურსების ნაკლებობაზე; გამზომი ხელსაწყოების მწყობრიდან გამოსვლა 3. საბაზისო მაჩვენებელი - ზედაპირული წყლების (მდინარეებისა და ტბების) მონიტორინგის წერტილების არსებული რაოდენობა - 158; დასახლებული პუნქტების რაოდენობა, სადაც ტარდება ნიადაგის დაბინძურების მონიტორინგი - 45; ქ. ქუთაისსა და ჭიათურაში ჰაერის დაბინძურების კონტროლი აღწევს 50%-ს, ხოლო ბათუმსა და რუსთავში - 30%-ს. ინდიკატორული გაზომვები ტარდება საქართველოს 20 დასახლებულ პუნქტში; ატმოსფერული ჰაერის, წყლისა და ნიადაგის ანალიზის ლაბორატორიის და გარემოს დაბინძურების მონიტორინგის დეპარტამენტის ინფრასტრუქტურა 50%-ით შეესაბამება თანამედროვე სტანდარტებს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 15%-ით გაზრდილი ზედაპირული წყლების (მდინარეებისა და ტბების) მონიტორინგის წერტილები (158 წერტილიდან 181 წერტილამდე); 22%-ით გაზრდილი ნიადაგის დაბინძურების მონიტორინგის პუნქტი (45-დან 55 დასახლებულ პუნქტამდე), შეფასებული ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების დონე საქართველოს 25 დასახლებულ პუნქტში; ქალაქ ქუთაისში, რუსთავში, ბათუმსა და ჭიათურაში ავტომატური სადგურის მეშვეობით განხორციელდებული 100%-იანი ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების მონიტორინგი. ატმოსფერული ჰაერის, წყლისა 353 და ნიადაგის ლაბორატორიის და გარემოს დაბინძურების მონიტორინგის დეპარტამენტის ინფრასტრუქტურის თანამედროვე სტანდარტებისადმი 100%-იანი შესაბამისობის შენარჩუნება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%; შესაძლო რისკები - არახელსაყრელი მეტეოროლოგიური პირობები, ან გამზომი ხელსაწყოების მწყობრიდან გამოსვლა. ინდიკატორული გაზომვების რაოდენობა შეიძლება შეიცვალოს მილაკების დაზიანება/დაკარგვის გამო ან ტექნიკური შეუსაბამობის მიზეზით 4. საბაზისო მაჩვენებელი - არ არის საკმარისი საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროზე და შიგა წყალსატევებში არსებული ბიოლოგიური მონიტორინგის სიხშირე და პუნქტების რაოდენობა, არ წარმოებს ბიოლოგიური მონიტორინგის ზოგიერთი მნიშვნელოვანი პარამეტრის ანალიზი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - განხორციელებული იქთიოლოგიური, ჰიდრობიოლოგიური, მიკრობიოლოგიური, ზღვის ძუძუმწოვრების და ასოცირებული ფაუნის (წყლის ფრინველები, წავი, ნუტრია, წყლის ქვეწარმავლები, ამფიბიები და სხვა) კვლევა და მონიტორინგი - საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროს და შიგა წყალსატევების ყველა მნიშვნელოვან ლოკალიტეტზე, სათანადო სიხშირითა და ყველა მნიშვნელოვანი პარამეტრის გაანალიზებით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - ადამიანური რესურსების შესაძლო უკმარისობა 5. საბაზისო მაჩვენებელი - არ წარმოებს წყალსატევებისა და მათი უბნების გარემოსდაცვითი სტატუსის განსაზღვრა ევროკავშირის წყლის ჩარჩო დირექტივის (WFD) და ევროკავშირის საზღვაო სტრატეგიის ჩარჩო დირექტივის (MSFD) მოთხოვნათა შესაბამისად, მოსახლეობის ინფორმირება სანაპიროსა და შიგა წყალსატევების გარემოსდაცვითი სტატუსის შესახებ; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს ყველა მნიშვნელოვანი წყალსატევსა და მათი უბნებზე განსაზღვრული გარემოსდაცვითი სტატუსი - ევროკავშირის წყლის ჩარჩო დირექტივის (WFD) და ევროკავშირის საზღვაო სტრატეგიის ჩარჩო დირექტივის (MSFD) მოთხოვნათა შესაბამისად, ინფორმირებული მოსახლეობა სანაპიროსა და შიგა წყალსატევების გარემოსდაცვითი სტატუსის შესახებ; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - ადამიანური რესურსების შესაძლო უკმარისობა 6. საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროს და შიგა წყალსატევების თევზებისა და სხვა ჰიდრობიონტების რესურსების შეფასება და სარეწაო პროგნოზირება სრულად მიმდინარეობას მხოლოდ ძირითად სარეწაო ობიექტის - ქაფშიის შემთხვევაში; მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროს და შიგა წყალსატევების თევზებისა და სხვა ჰიდრობიონტების შეფასებული რესურსი და სარეწაო პროგნოზი - წარმოებული ევროკავშირის საერთო მეთევზეობის პოლიტიკის (Common Fisheries Policy (CFP)), ხმელთაშუაზღვის მეთევზეობის კომისიის (GFCM) და შავი ზღვის კომისიის 354 (BSC) მოთხოვნების/რეკომენდაციების შებამისად, ექოსაუნდერის და თანამედროვე კომპიუტერული პროგრამების გამოყენებით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%; შესაძლო რისკები - ადამიანური რესურსების შესაძლო უკმარისობა 355
დანართი
L o6got60r6or llrjueiogSq,etb 2018 $qrob l$bgqlA$ogst bogp$ctot 6rorSrq,ol$o6gbgqn 3sJo$r9c60 3t6ergi$gbolt ESbrbgb Q tJ ogtqryho \oSyi5ob P ;6 s6a o) obcrq,crlto 2017 ინფორმაცია 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული კაპიტალური პროექტების შესახებ ათას ლარებში კოდი დასახელება 25 02 02 01 საავტომობილო გზების რეაბილიტაცია 25 02 02 07 სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი სამუშაოები 25 02 02 08 დევდორაკის გვირაბის მშენებლობა ბაღდათი-აბასთუმნის საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია სნო-ჯუთა-როშკა-შატილი-ომალო-ხადორის ხეობა-ბაწარა-ახმეტის მიმართულებით 25 02 02 10 საავტომობილო გზების რეკონსტრუქციამშენებლობა ზემო იმერეთი (საჩხერე) - რაჭის 25 02 02 11 დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა სტეფანწმინდა-სამების ეკლესიის საავტომობილო 25 02 02 12 გზის კმ1-კმ6 მონაკვეთის რეკონსტრუქციამშენებლობა შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი 25 02 02 13 გზების მეორე პროექტი (WB) შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი 25 02 02 14 გზების მესამე პროექტი (WB) შიდასახელმწიფოებრივი გზების აქტივების 25 02 02 15 მართვის პროექტი (WB) ბათუმი (ანგისა) - ახალციხის საავტომობილო 25 02 02 16 გზის ხულო-ზარზმის მონაკვეთის რეაბილიტაციარეკონსტრუქცია (Kuwait Fund) 25 02 02 09 ფაქტი 2016 2017 წლის წლის გეგმა ჩათვლით პროექტის მთლიანი თანხა 2018 წლის 2019 წლის 2020 წლის 2021 წლის პროექტი პროგნოზი გეგმა გეგმა 1,262,313.3 105,000.0 125,000.0 160,000.0 200,000.0 220,000.0 2,072,313.3 28,630.3 6,600.0 14,000.0 10,000.0 15,000.0 20,000.0 94,230.3 - 50,000.0 15,000.0 - - - 65,000.0 - 15,000.0 25,000.0 45,000.0 60,000.0 70,000.0 215,000.0 - 10,000.0 20,000.0 40,000.0 50,000.0 - 120,000.0 - 10,000.0 25,000.0 40,000.0 70,000.0 - 145,000.0 198.0 8,000.0 2,000.0 - - - 10,198.0 121,753.0 15,000.0 16,000.0 5,000.0 5,000.0 - 162,753.0 77,826.0 42,300.0 25,000.0 10,000.0 - - 155,126.0 231.0 25,000.0 35,000.0 30,000.0 20,000.0 - 110,231.0 496.8 24,000.0 30,000.0 50,000.0 - - 104,496.8 2 კოდი დასახელება 25 02 02 17 მდინარე დებედაზე ხიდის მშენებლობა (EBRD) შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულახარაგაული-მოლითი-ფონა-ჩუმათელეთის 25 02 02 18 საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხარაგაულის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (ADB) აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო 25 02 03 01 მაგისტრალი IV (აგარა - ზემო ოსიაური) (WB) აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული 25 02 03 02 ავტომაგისტრალის დერეფნის გაუმჯობესების პროექტი (ზემო ოსიაური-რიკოთი) (EIB, WB) 25 02 03 03 ქ. ქობულეთის ახალი შემოვლითი გზა (ADB) 25 02 03 04 ქ. ბათუმის ახალი შემოვლითი გზა (ADB, AIIB) აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის ზესტაფონი–ქუთაისი– 25 02 03 05 სამტრედიის მონაკვეთის მშენებლობარეკონსტრუქცია (JICA) სამტრედია-გრიგოლეთის საავტომობილო გზის კმ 25 02 03 06 0-კმ 50 მონაკვეთის მოდერნიზაცია-მშენებლობა (EIB, EU) თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო 25 02 03 07 გზის ჩუმათელეთი-ხევის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB, WB) თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო 25 02 03 08 გზის ხევი უბისას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია მშენებლობა (ADB) თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო 25 02 03 09 გზის უბისა ძირულას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB) ფაქტი 2016 2017 წლის წლის გეგმა ჩათვლით პროექტის მთლიანი თანხა 2018 წლის 2019 წლის 2020 წლის 2021 წლის პროექტი პროგნოზი გეგმა გეგმა - 3,820.0 5,000.0 10,295.0 - - 19,115.0 - 3,000.0 45,000.0 70,000.0 65,000.0 - 183,000.0 116,735.8 50,000.0 20,000.0 - - - 186,735.8 3,240.9 68,000.0 80,000.0 168,000.0 192,000.0 - 511,240.9 340,674.3 56,380.0 30,000.0 - - - 427,054.3 13,039.3 133,000.0 70,000.0 120,000.0 140,000.0 - 476,039.3 425,749.3 35,900.0 2,000.0 - - - 463,649.3 236,102.0 69,600.0 150,000.0 120,000.0 150,000.0 - 725,702.0 - 3,000.0 55,000.0 100,000.0 120,000.0 - 278,000.0 - 3,000.0 65,000.0 230,000.0 260,000.0 60,000.0 618,000.0 - 3,000.0 65,000.0 220,000.0 260,000.0 90,000.0 638,000.0 25 02 03 10 თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო 3 კოდი დასახელება გზის ძირულა არგვეთას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (JICA) სენაკი-ფოთი-სარფის საავტომობილო გზის კმ4825 02 03 11 კმ64 გრიგოლეთი-ჩოლოქის მონაკვეთის მშენებლობა (EIB) თბილისი-წითელი ხიდის (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზის 25 02 03 12 კმ22-კმ57 რუსთავი-წითელი ხიდის მონაკვეთის მშენებლობა (EIB) ალგეთი-სადახლოს საავტომობილო გზის 25 02 03 13 მშენებლობა-მოდერნიზაცია (EIB) მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო 25 02 03 14 გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთზე საავტომობილო გზის და გვირაბის მშენებლობა (ADB) 25 02 03 15 მდინარე რიონზე ფოთის ხიდის მშენებლობა (EIB) თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის საავტომობილო 25 02 03 16 გზის კმ20-კმ50 ლოჭინი-საგარეჯოს მონაკვეთის მშენებლობა (EIB) მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის 25 03 02 განვითარების საინვესტიციო პროგრამა (ADB) რეგიონალური განვითარების პროექტი I ნაწილი 25 03 03 (კახეთი) (WB) რეგიონალური განვითარების პროექტი II 25 03 04 (იმერეთი) (WB) რეგიონალური განვითარების პროექტი III 25 03 05 (მცხეთა-მთიანეთი და სამცხე-ჯავახეთი) (WB) რეგიონალური და მუნიციპალური 25 03 06 ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB, WB-TF) საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და 25 03 07 განვითარების პროექტი (EIB) ფაქტი 2016 2017 წლის 2018 წლის 2019 წლის 2020 წლის 2021 წლის წლის გეგმა პროექტი პროგნოზი გეგმა გეგმა ჩათვლით 4,000.0 65,000.0 200,000.0 260,000.0 100,000.0 პროექტის მთლიანი თანხა 629,000.0 - - 60,000.0 80,000.0 110,000.0 - 250,000.0 - - 25,000.0 120,000.0 155,000.0 - 300,000.0 - - 25,000.0 85,000.0 140,000.0 - 250,000.0 - - 53,000.0 200,000.0 250,000.0 197,000.0 700,000.0 - - 10,000.0 20,000.0 30,000.0 - 60,000.0 - - 25,000.0 95,000.0 100,000.0 80,000.0 300,000.0 336,200.2 51,560.0 71,000.0 14,160.0 3,540.0 - 476,460.2 120,843.0 7,300.0 1,200.0 - - - 129,343.0 63,262.3 6,900.0 12,500.0 - - - 82,662.3 8,513.9 25,000.0 30,000.0 20,948.0 - - 84,461.9 32,161.4 10,900.0 10,300.0 27,600.0 - - 80,961.4 22,667.5 31,830.0 45,000.0 79,650.0 - - 179,147.5 25 03 08 საქართველოს მუნიციპალური 4 კოდი დასახელება ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი (EIB) 25 03 09 25 03 10 25 03 11 25 04 01 25 04 02 25 04 03 25 04 04 ჭიათურის საბაგირო გზების რეკონსტრუქციარეაბილიტაციის პროექტი (Government of France) მთის კურორტებზე ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია სახელმწიფო და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია ქობულეთის წყალარინების პროექტი (EBRD, ORET) წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი II (EIB, EU) საკანალიზაციო სისტემების მდგრადი მართვის პროექტი (SIDA) ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა (წყალმომარაგებისა და წყალარინების სექტორი) (ADB) 25 04 05 ქუთაისის წყალარინების პროექტი (EIB, EPTATF) რეგიონებში ინფრასტრუქტურული პროექტების მხარდაჭერის ღონისძიებები ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული 25 05 02 მართვის პროექტი (EU, KfW) ქვემო ქართლის ნარჩენების მართვის პროექტი 25 05 03 (EBRD, SIDA) პენიტენციური სისტემის ინფრასტრუქტურის 27 01 03 გაუმჯობესება საგანმანათლებლო დაწესებულებების 32 07 01 02 ინფორმაციულ - საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა საგანმანათლებლო და სამეცნიერო 32 07 02 დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება 25 04 07 ფაქტი 2016 2017 წლის 2018 წლის 2019 წლის 2020 წლის 2021 წლის წლის გეგმა პროექტი პროგნოზი გეგმა გეგმა ჩათვლით 5,000.0 1,000.0 59,000.0 88,500.0 132,750.0 პროექტის მთლიანი თანხა 286,250.0 25,588.9 17,700.0 1,500.0 - - - 44,788.9 - - 60,000.0 - - - 60,000.0 - - 9,500.0 - - - 9,500.0 6,519.7 300.0 3,000.0 - - - 9,819.7 86,080.2 28,000.0 12,480.0 - - - 126,560.2 3,436.5 6,050.0 15,440.0 - - - 24,926.5 303,184.6 138,600.0 190,000.0 315,001.0 - - 946,785.6 - - 10,000.0 25,680.0 - - 35,680.0 13,620.8 5,000.0 12,000.0 10,000.0 10,000.0 10,000.0 60,620.8 2,575.8 5,250.0 11,400.0 43,400.0 8,300.0 500.0 71,425.8 119.8 3,200.0 4,600.0 13,000.0 - - 20,919.8 106,522.8 14,800.0 19,000.0 24,000.0 24,000.0 24,000.0 212,322.8 64,373.8 2,500.0 1,540.0 7,650.0 7,650.0 8,150.0 91,863.8 621,394.5 86,820.0 69,000.0 97,500.0 98,000.0 98,500.0 1,071,214.5 5 კოდი დასახელება კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ქვეპროგრამა სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და 35 04 აღჭურვა მოსახლეობის ელეტროენერგიითა და ბუნებრივი 36 02 აირით მომარაგების გაუმჯობესება ვარდნილისა და ენგურის 36 03 01 ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EIB, EU) 220კვ "ახალციხე-ბათუმი" ხაზის მშენებლობა 36 04 01 01 (ADB, IBRD, WB, WIIAD) 500 კვ ეგხ-ის მშენებლობა ქსანი-სტეფანწმინდა 36 04 02 01 (EBRD, EC, KfW, WB) ჯვარი ხორგა ელექტროგადამცემი ხაზი (EBRD, EC, 36 04 02 02 KfW, WB) სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების 37 06 04 ინფრასტრუქტურის განვითარება სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია და 37 07 01 ტექნიკის შეძენა ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის 58 12 03 დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (III ფაზა) (EU, KfW) KfW - ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის 58 12 04 დაწესებულებათა რეაბილიტაცია - IV ფაზა (KfW) 33 04 02 02 58 12 05 აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD) 58 12 06 ბათუმის ავტობუსების პროექტი (E5P, EBRD) ფაქტი 2016 2017 წლის წლის გეგმა ჩათვლით პროექტის მთლიანი თანხა 2018 წლის 2019 წლის 2020 წლის 2021 წლის პროექტი პროგნოზი გეგმა გეგმა 39,140.7 3,250.0 3,100.0 3,101.0 3,101.0 3,101.0 54,793.7 173,699.0 30,000.0 25,000.0 20,000.0 20,000.0 20,000.0 288,699.0 44,834.8 20,500.0 30,000.0 30,000.0 30,000.0 30,000.0 185,334.8 57,120.2 12,100.0 21,600.0 37,530.0 16,740.0 18,600.0 163,690.2 68,281.2 37,020.0 22,000.0 23,900.0 15,600.0 - 166,801.2 11,584.3 22,520.0 35,000.0 35,000.0 35,000.0 35,000.0 174,104.3 86,816.5 12,000.0 10,000.0 10,000.0 10,000.0 10,000.0 138,816.5 904.9 3,300.0 5,000.0 6,000.0 4,500.0 3,500.0 23,204.9 192,395.1 38,000.0 39,000.0 61,115.0 89,000.0 109,000.0 528,510.1 61,105.2 33,500.0 19,415.0 13,000.0 - - 127,020.2 6,034.3 17,000.0 21,473.7 25,300.0 8,600.0 - 78,408.0 - 4,000.0 4,000.0 8,500.0 8,500.0 8,500.0 33,500.0 - 13,000.0 9,100.0 8,000.0 - - 30,100.0 6 საავტომობილო გზების რეაბილიტაცია პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 02 01 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი პროექტის აღწერა და მიზანი არსებულ საავტომობილო გზებზე სატრანსპორტო გადაზიდვებისა და მგზავრთა შეუფერხებელი გადაადგილების უზრუნველყოფა. საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების და ხიდების რეაბილიტაცია. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი რეაბილიტირებული საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზები. ასევე, შეკეთებული და რეაბილიტირებული ხიდები. დეტალური ინფორმაცია საავტომობილო გზებზე სატრანსპორტო გადაზიდვებისა და მგზავრთა შეუფერხებელი გადაადგილების უზრუნველყოფა. ჩატარებული სამუშაოების შედეგად რეაბილიტირებული იქნება საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზები. ასევე, შეკეთდება და რეაბილიტაცია ჩაუტარდება ხიდებს, რითაც მნიშვნელოვლად მოწესრიგდება მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციულ ცენტრებთან, თვითმმართველ ქალაქებთან, ისტორიულ ძეგლებთან და ტურისტულ ადგილებთან მისასვლელი საავტომობილო გზები. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი რეაბილიტირებული და მნიშვნელოვნად მოწესრიგებული მისასვლელი საავტომობილო გზები მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციულ ცენტრებთან, თვითმმართველ ქალაქებთან, ისტორიულ ძეგლებთან და ტურისტულ ადგილებთან. სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი სამუშაოები პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 02 07 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი პროექტის აღწერა და მიზანი ზღვის ნაპირების, მდინარეების კალაპოტებისა და ნაპირების გამაგრების კუთხით პრევენციური ღონისძიებების ჩატარდება. 7 პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ჩატარებული პრევენციული ღონისძიებების შედეგად, გამაგრებული ზღვის ნაპირები, მდინარეების კალაპოტები და ნაპირები. დეტალური ინფორმაცია პრევენციური ღონისძიებები ჩატარდება ზღვის ნაპირების, მდინარეების კალაპოტებისა და ნაპირების გამაგრების კუთხით. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი დაცული საავტომობილო გზები, სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები, მოსახლეობის საცხოვრებელი სახლები და სხვა ნაგებობები, რომლებიც მდებარეობენ ზღვასთან და მდინარეებთან. დევდორაკის გვირაბის მშენებლობა პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 02 08 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი პროექტის აღწერა და მიზანი საერთაშორისო მნიშვნელობის მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის (რუსეთის ფედერაციის საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ132-კმ135 მონაკვეთზე (დევდორაკის ღვარცოფული მონაკვეთი) ალტერნატიული მიმართულების მშენებლობა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი 1.7 კმ-იანი ახალი გვირაბი. დეტალური ინფორმაცია რუსეთის ფედერაციასთან ლარსის საბაჟო-გამშვები პუნქტის გახსნის შემდგომ, აღნიშნული საავტომობილო გზით ინტენსიურად სარგებლობენ საერთაშორისო გადამზიდავი კომპანიები (თურქეთიდან, სომხეთიდან, უკრაინიდან და ა.შ.), ადგილობრივი მოსახლეობა და ტურისტები, რის შედეგადაც ბოლო პერიოდში მნიშვნელოვნად იმატა ავტოტრანსპორტის ინტენსივობამ და მოსალოდნელია უახლოეს პერიოდში უფრო მეტად გაიზარდოს სატვირთო ავტოტრანსპორტის მოძრაობა და ტვირთბრუნვა. იმის გათვალისწინებით, რომ აღნიშნულ მონაკვეთზე ხშირია ღვარცოფული ჩამონატანები და საავტომობილო გზის ჩაკეტვის შემთხვევები, მიზანშეწონილია საერთაშორისო მნიშვნელობის მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის (რუსეთის ფედერაციის საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ132-კმ135 მონაკვეთზე (დევდორაკის ღვარცოფული მონაკვეთი) ალტერნატიული მიმართულების მშენებლობა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ახალი გვირაბით თავიდან იქნება აცილებული ღვარცოფული ჩამონატანებისაგან საავტომობილო გზის ჩაკეტვის შემთხვევები. 8 ბაღდათი-აბასთუმნის საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 02 09 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი პროექტის აღწერა და მიზანი შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი-ბაღდათი-საირმე-აბასთუმანი-ბენარას საავტომობილო გზის 60 კმ-იანი მონაკვეთის (ბაღდათი-აბასთუმანი) რეკონსტრუქციარეაბილიტაცია. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი-ბაღდათი-საირმე-აბასთუმანი-ბენარას საავტომობილო გზის ბაღდათი-აბასთუმანის მონაკვეთის რეკონსტრუქციარეაბილიტაციის საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოების დაწყება. დეტალური ინფორმაცია კურორტ აბასთუმანიდან უმოკლესი საავტომობილო გზა გადის, ბორჯომ-ხარაგაულის ტყე-პარკის გავლით, კურორტ საირმისკენ, რომელიც იმერეთის რეგიონს აკავშირებს სამცხე-ჯავახეთის რეგიონთან. ბაღდათის და ადიგენის მუნიციპალიტეტებში გამავალი (ბაღდათი-აბასთუმანი) საავტომობილო გზის სარეკონსტრუქციო-სარეაბილიტაციო სამუშაოებით დაკავშირებული იქნება იმერეთის, სამცხე-ჯავახეთის და აჭარის რეგიონები. შესაბამისად შემცირდება გადაადგილების დრო და ხარჯები, მოიმატებს ტურისტული ნაკადი, რის შედეგადაც განვითარდება ტურისტული და საკურორტო ინფრასტრუქტურა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი-ბაღდათი-საირმე-აბასთუმანი-ბენარას საავტომობილო გზის 60 კმ-იანი მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციით გაუმჯობესდება საავტომობილო გზაზე ავტოტრანსპორტით მგზავრთა უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება, ამაღლდება ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალურეკონომიკური მდგომარეობა, ხელი შეეწყობა ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებას. სნო-ჯუთა-როშკა-შატილი-ომალო-ხადორის ხეობა-ბაწარა-ახმეტის მიმართულებით საავტომობილო გზების რეკონსტრუქცია-მშენებლობა პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 02 10 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი 9 პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი პროექტის აღწერა და მიზანი სნო-ჯუთა-როშკა-შატილი-ომალო-ხადორის ხეობა-ბაწარა-ახმეტის საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი სნო-ჯუთა-როშკა-შატილი-ომალო-ხადორის ხეობა-ბაწარა-ახმეტის საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-მშენებლობის საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოების დაწყება. დეტალური ინფორმაცია ტურისტული ნაკადის ზრდის ფონზე, „საცხენოსნო მარშრუტებით“ თუშეთსა და მცხეთამთიანეთის რეგიონს (ხევსურეთი, ყაზბეგი) შორის გადაადგილდება მრავალი ადგილობრივი, თუ უცხოელი ტურისტი. აღნიშნული მონაკვეთის რეკონსტრუქციამშენებლობის შედეგად ორი ტურისტული რეგიონი მეტად მიმზიდველი გახდება ვიზიტორებისთვის, რაც მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებას, მოსახლეობის ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. ამავე დროს, სავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა, როგორც სასაზღვრო რეგიონისათვის, სტრატეგიულად მნიშვნელოვანია. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი სნო-ჯუთა-როშკა-შატილი-ომალო-ხადორის ხეობა-ბაწარა-ახმეტის საავტომობილო გზის 250 კმ-იანი მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობით გაუმჯობესდება საავტომობილო გზაზე ავტოტრანსპორტით მგზავრთა უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება, ამაღლდება ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა, ხელი შეეწყობა ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებას. ზემო იმერეთი (საჩხერე) - რაჭის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 02 11 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი პროექტის აღწერა და მიზანი ზემო იმერეთი (საჩხერე) - რაჭის საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ზემო იმერეთი (საჩხერე) - რაჭის საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-მშენებლობის საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოების დაწყება. 10 დეტალური ინფორმაცია ზემო იმერეთის რეგიონი უმოკლესი მანძილით დაუკავშირდება რაჭის რეგიონს. ამასთან, საკმაოდ შემცირდება თბილისი-რაჭის მიმართულებით გადაადგილების დრო და მანძილი. ასევე, აღნიშნული მონაკვეთი ქუთაისი-ტყიბულის საავტომობილო გზის ალტერნატიული მიმართულება იქნება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ზემო იმერეთი (საჩხერე) - რაჭის საავტომობილო გზის 50 კმ-იანი მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობით გაუმჯობესდება საავტომობილო გზაზე ავტოტრანსპორტით მგზავრთა უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება. ორი რეგიონი უმოკლესი გზით დაუკავშირდება ერთმანეთს. ამასთან, ამაღლდება ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა, მოიმატებს ტურისტული ნაკადი და ხელი შეეწყობა ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებას. სტეფანწმინდა-სამების ეკლესიის საავტომობილო გზის კმ1-კმ6 მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 02 12 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი პროექტის აღწერა და მიზანი შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის სტეფანწმინდა-სამების ეკლესიის საავტომობილო გზის კმ1-კმ6 მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი სარეკონსტრუქციო-სამშენებლო სამუშაოები 6 კმ-იან საავტომობილო გზაზე. დეტალური ინფორმაცია აღნიშნული საავტომობილო გზა გადის რთულ მთაგორიან რელიეფზე, გზის პარამეტრები ვერ უზრუნველყოფს ავტოტრანსპორტით მგზავრთა უსაფრთხო და შეუფერხებელ გადააგილებას. არსებული საავტომობილო გზა მთლიანად ამორტიზირებულია, გზის სავალი ნაწილი ძირითადად არის ხრეშოვანი, რის გამოც გართულებულია გადაადგილება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის სტეფანწმინდა-სამების ეკლესიის საავტომობილო გზის კმ1-კმ6 მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობით გაუმჯობესდება გზაზე ავტოტრანსპორტით მგზავრთა უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება, ამაღლდება ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა, ხელი შეეწყობა ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებას. შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მეორე პროექტი (WB) 11 პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 02 13 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების რეაბილიტაციის სამუშაოების ჩატარება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი გაუმჯობესებული საავტომობილო გზები, ავტოტრანსპორტისა და მგზავრთა უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება. დეტალური ინფორმაცია გაუმჯობესდება საავტომობილო გზებზე ავტოტრანსპორტით მგზავრთა უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება, ამაღლდება ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალურეკონომიკური მდგომარეობა, ხელი შეეწყობა ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებას, გაუმჯობესდება მოსახლეობის დაკავშირება რაიონულ ცენტრებთან და სოფლებთან. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საავტომობილო გზებზე ავტოტრანსპორტით მგზავრთა უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება. შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მესამე პროექტი (WB) პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 02 14 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების რეაბილიტაციის სამუშაოების ჩატარება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი გაუმჯობესებული საავტომობილო გზები. გაუმჯობესდება საავტომობილო გზებზე ავტოტრანსპორტისა და მგზავრთა უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება. დეტალური ინფორმაცია გაუმჯობესდება საავტომობილო გზებზე ავტოტრანსპორტით მგზავრთა უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება, ამაღლდება ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალურეკონომიკური მდგომარეობა, ხელი შეეწყობა ტურისტული ინფრასტრუქტურის 12 განვითარებას, გაუმჯობესდება მოსახლეობის დაკავშირება რაიონულ ცენტრებთან და სოფლებთან. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საავტომობილო გზებზე ავტოტრანსპორტით მგზავრთა უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება. შიდასახელმწიფოებრივი გზების აქტივების მართვის პროექტი (WB) პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 02 15 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების რეაბილიტაციის სამუშაოების ჩატარება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი გაუმჯობესებული საავტომობილო გზები. გაუმჯობესდება საავტომობილო გზებზე ავტოტრანსპორტისა და მგზავრთა უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება. დეტალური ინფორმაცია გაუმჯობესდება საავტომობილო გზებზე ავტოტრანსპორტით მგზავრთა უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება, ამაღლდება ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალურეკონომიკური მდგომარეობა, ხელი შეეწყობა ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებას, გაუმჯობესდება მოსახლეობის დაკავშირება რაიონულ ცენტრებთან და სოფლებთან. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი რეაბილიტირებული 130 კმ-იანი საავტომობილო გზა, საავტომობილო გზებზე ავტოტრანსპორტით მგზავრთა უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება. ბათუმი (ანგისა) - ახალციხის საავტომობილო გზის ხულო-ზარზმის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (Kuwait Fund) პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 02 16 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 13 პროექტის აღწერა და მიზანი შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ბათუმი (ანგისა)-ახალციხის საავტომობილო გზის ხულო-ზარზმის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი დასრულებული საპროექტო დოკუმენტაცია. დეტალური ინფორმაცია შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ბათუმი (ანგისა)-ახალციხის საავტომობილო გზის ხულო-ზარზმის მონაკვეთის (ლოტი I კმ80-კმ110 (ხულო-გოდერძის უღელტეხილი) და ლოტი II კმ110-კმ129 (გოდერძის უღელტეხილი-ზარზმის მონაკვეთი)) მშენებლობის განხორციელების მიზნით საპროექტო დოკუმენტაციის განახლება. ასევე, შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ბათუმი (ანგისა)-ახალციხის საავტომობილო გზის ხულო-ზარზმის მონაკვეთის (ლოტი I კმ80-კმ110 (ხულო-გოდერძის უღელტეხილი) მშენებლობის განხორციელების მიზნით განსახლების გეგმის განახლების ღონისძიებების გატარება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საავტომობილო გზის ამ მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია ხელს შეუწყობს სამცხე-ჯავახეთისა და აჭარის რეგიონების ერთმანეთთან დაკავშირებას. ასევე, სამთოსათხილამურო და სხვა ტურისტული სახეობების ინფრასტრუქტურის შემდგომ განვითარებას და საერთო საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას. მდინარე დებედაზე ხიდის მშენებლობა (EBRD) პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 02 17 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი პროექტის აღწერა და მიზანი ახალი საავტომობილო ხიდის მშენებლობა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი მომზადებული დეტალური საპროექტო დოკუმენტაცია და დაწყებული სამშენებლო სამუშაოები. დეტალური ინფორმაცია აღნიშნული ხიდისა და რუსთავი-სადახლოს ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის მშენებლობა უზრუნველყოფს სომხეთიდან და სომხეთის მიმართულებით მოძრავი ავტოტრანსპორტის შეუფერხებელ დაკავშირებას აღმოსავლეთ-დასავლეთის და ჩრდილოეთ-სამხრეთის სტრანზიტო კორიდორებთან, შესაბამისად ხელს შეუწყობს რეგიონალური სატრანსპორტო ქსელის მდგრად და კონკურენტუნარიან განვითარებას. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი აშენდება ახალი სახიდე გადასასვლელი ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის 4 ზოლიან პარამეტრებში. 14 შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულა-ხარაგაული-მოლითი-ფონა-ჩუმათელეთის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხარაგაულის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (ADB) პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 02 18 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულა-ხარაგაული-მოლითი-ფონაჩუმათელეთის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხარაგაულის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულა-ხარაგაული-მოლითი-ფონაჩუმათელეთის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხარაგაულის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქციით შესაძლებელი იქნება საჭიროების შემთხვევაში რიკოთის უღელტეხილის ავტომაგისტრალის მონაკვეთის ალტერნატიულ გზად გამოყენება. დეტალური ინფორმაცია შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულა-ხარაგაული-მოლითი-ფონაჩუმათელეთის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხარაგაულის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქციით შესაძლებელი იქნება (საჭიროების შემთხვევაში) რიკოთის უღელტეხილის ავტომაგისტრალის მონაკვეთის ალტერნატიული გზად გამოყენება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი 51 კმ-იანი შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულა-ხარაგაული-მოლითი-ფონაჩუმათელეთის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხარაგაულის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია. აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი IV (აგარა - ზემო ოსიაური) (WB) პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 03 01 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი 15 პროექტის აღწერა და მიზანი თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის კმ114-კმ126 მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქციის სამუშაოების დეფექტებზე პასუხისმგებლობის პერიოდი. E-60 ავტომაგისტრალის (ნატახტარი-აგარა) და მისასვლელი საავტომობილო გზების მოძრაობის უსაფრთხოების გაუმჯობესება. რუისი-აგარის მონაკვეთის განათება. ჩუმათელეთი-ხევის დეტალური პროექტირება, ლოჭინი-საგარეჯოს და საგარეჯობაკურციხის დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება, ქვეშეთი-კობის საავტომობილო გზის დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება, რუსთავიწითელი ხიდის და რუსთავი-სადახლის ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთება (Feasibility study) და დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება, ჟინვალი-ლარსის, თბილისი-ბაკურციხის, წნორი-ლაგოდეხის და სამტრედია-ზუგდიდი-ანაკლიის საავტომობილო გზის ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთება (Feasibility study). პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი დასრულებული დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციები და ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთებები (Feasibility study). დეტალური ინფორმაცია საავტომობილო გზის აღნიშნული მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა გაზრდის სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კორიდორებში საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობას, უზრუნველყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საავტომობილო გზის აღნიშნული მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა გაზრდის სატრანსპორტო გადაზიდვებს საერთაშორისო კორიდორებში საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობას, უზრუნველყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა. აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის დერეფნის გაუმჯობესების პროექტი (ზემო ოსიაური-რიკოთი) (EIB, WB) პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 03 02 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის კმ127-კმ143 მონაკვეთის მშენებლობარეკონსტრუქციის სამუშაოები. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი 14 კმ-იანი საავტომობილო გზა. დეტალური ინფორმაცია საავტომობილო გზის აღნიშნული მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა გაზრდის 16 სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კორიდორებში საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობას, უზრუნველყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საავტომობილო გზის აღნიშნული მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა გაზრდის სატრანსპორტო გადაზიდვებს საერთაშორისო კორიდორებში საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობას, უზრუნველყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა. ქ. ქობულეთის ახალი შემოვლითი გზა (ADB) პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 03 03 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი ქ. ქობულეთის ახალი შემოვლითი საავტომობილო გზის მშენებლობა. ხევი-უბისაშოროპანის-არგვეთას საავტომობილო გზის დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება, ძირულა-ხარაგაული-მოლითი-ფონა-ჩუმათელეთის საავტომობილო გზის დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება, თბილისის შემოსავლელი და ნატახტარი-ჟინვალის საავტომობილო გზების ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთება (Feasibility study) და დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება, ბათუმის შემოსავლელი-სარფის საავტომობილო გზის ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთება (Feasibility study) და დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი დასრულებული დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციები და ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთებები (Feasibility study). დეტალური ინფორმაცია საავტომობილო გზის მშენებლობა გაზრდის საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობას სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კორიდორებში. უზრუნველყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა, სატრანზიტო ავტოტრანსპორტის ნაკადები გვერდს აუვლის ქ. ქობულეთის საკურორტო ზონას. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საავტომობილო გზის მშენებლობა გაზრდის საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობას სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კორიდორებში. უზრუნველყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობა 17 და უსაფრთხო მოძრაობა, სატრანზიტო ავტოტრანსპორტის ნაკადები გვერდს აუვლის ქ. ქობულეთის საკურორტო ზონას. ქ. ბათუმის ახალი შემოვლითი გზა (ADB, AIIB) პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 03 04 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი ქ. ბათუმის ახალი შემოვლითი საავტომობილო გზის მშენებლობა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ახალი 14 კმ-იანი შემოვლითი საავტომობილო გზა. დეტალური ინფორმაცია საავტომობილო გზის აღნიშნული მონაკვეთის მშენებლობა გაზრდის სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კორიდორებში საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობას, უზრუნველყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა, სატრანზიტო ავტოტრანსპორტის ნაკადები გვერდს აუვლის ქ. ბათუმის საკურორტო ზონას. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საავტომობილო გზის აღნიშნული მონაკვეთის მშენებლობა გაზრდის სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კორიდორებში საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობას, უზრუნველყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა, სატრანზიტო ავტოტრანსპორტის ნაკადები გვერდს აუვლის ქ. ბათუმის საკურორტო ზონას. აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის ზესტაფონი–ქუთაისი–სამტრედიის მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქცია (JICA) პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 03 05 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი პროექტის აღწერა და მიზანი თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის კმ202-კმ267 ზესტაფონი-ქუთაისისამტრედიის მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქცია. 18 პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი დეფექტებზე პასუხისმგებლობის პერიოდი. დეტალური ინფორმაცია საავტომობილო გზის აღნიშნული მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა გაზრდის სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კორიდორებში საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობას, უზრუნველყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა, გათვალისწინებულია ქუთაისის შემოვლითი და ქუთაისი-სამტრედიის მიმართულებით ახალი ორზოლიანი საავტომობილო გზების მშენებლობა, ასევე ზესტაფონი-ქუთაისის მონაკვეთის გაუმჯობესება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის კმ202-კმ267 ზესტაფონი-ქუთაისისამტრედიის მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქცია გაზრდის სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კორიდორებში საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობას, უზრუნველყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა. სამტრედია-გრიგოლეთის საავტომობილო გზის კმ 0-კმ 50 მონაკვეთის მოდერნიზაცია-მშენებლობა (EIB, EU) პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 03 06 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი სამტრედია-გრიგოლეთის საავტომობილო გზის კმ0-კმ51 მონაკვეთის მოდერნიზაციამშენებლობა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი გაუმჯობესებული საავტომობილო გზა. გაუმჯობესდება საავტომობილო გზაზე ავტოტრანსპორტისა და მგზავრთა უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება. დეტალური ინფორმაცია საავტომობილო გზის აღნიშნული მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა გაზრდის სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კორიდორებში საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობას, უზრუნველყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საავტომობილო გზის აღნიშნული მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა გაზრდის სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კორიდორებში საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობას, უზრუნველყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა. 19 თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხევის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB, WB) პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 03 07 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხევის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი მოდერნიზებული და კომფორტული 11.6 კმ-იანი საავტომობილო გზა. დეტალური ინფორმაცია არსებული საავტომობილო გზა გადის მთაგორიან რელიეფზე და ავტოტრანსპორტი მოძრაობს შეზღუდული სიჩქარით, რის გამოც შეზღუდულია გამტარუნარიანობა; თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხევის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობის სამუშაოების დაწყების ღონისძიებების გატარება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საავტომობილო გზის აღნიშნული მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა გაზრდის სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კორიდორებში საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობას, უზრუნველყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა. თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ხევი უბისას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია - მშენებლობა (ADB) პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 03 08 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ხევი-უბისას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი მოდერნიზებული და კომფორტული 15.5 კმ-იანი საავტომობილო გზა. დეტალური ინფორმაცია არსებული საავტომობილო გზა გადის მთაგორიან რელიეფზე და ავტოტრანსპორტი 20 მოძრაობს შეზღუდული სიჩქარით, რის გამოც შეზღუდულია გამტარუნარიანობა; თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ხევი-უბისას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობის სამუშაოების დაწყების ღონისძიებების გატარება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საავტომობილო გზის აღნიშნული მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა გაზრდის სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კორიდორებში საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობას, უზრუნველყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა. თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის უბისა ძირულას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB) პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 03 09 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის უბისა-შორაპანის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი მოდერნიზებული და კომფორტული 10.4 კმ-იანი საავტომობილო გზა. დეტალური ინფორმაცია არსებული საავტომობილო გზა გადის მთაგორიან რელიეფზე და ავტოტრანსპორტი მოძრაობს შეზღუდული სიჩქარით, რის გამოც შეზღუდულია გამტარუნარიანობა; თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის უბისა-შოროპანის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობის სამუშაოების დაწყების ღონისძიებების გატარება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საავტომობილო გზის აღნიშნული მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა გაზრდის სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კორიდორებში საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობას, უზრუნველყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა. თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ძირულა არგვეთას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (JICA) პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 03 10 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები 21 პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის შორაპანი-არგვეთას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი მოდერნიზებული და კომფორტული 15.9 კმ-იანი საავტომობილო გზა. დეტალური ინფორმაცია არსებული საავტომობილო გზა გადის მთაგორიან რელიეფზე და ავტოტრანსპორტი მოძრაობს შეზღუდული სიჩქარით, რის გამოც შეზღუდულია გამტარუნარიანობა; თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის შოროპანი-არგვეთას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობის სამუშაოების დაწყების ღონისძიებების გატარება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საავტომობილო გზის აღნიშნული მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა გაზრდის სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კორიდორებში საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობას, უზრუნველყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა. სენაკი-ფოთი-სარფის საავტომობილო გზის კმ48-კმ64 გრიგოლეთი-ჩოლოქის მონაკვეთის მშენებლობა (EIB) პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 03 11 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი სენაკი-ფოთი-სარფის საავტომობილო გზის კმ48-კმ64 გრიგოლეთი-ჩოლოქის მონაკვეთის მშენებლობა პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი დაწყებული სამშენებლო სამუშაოები საავტომობილო გზაზე და დასრულებული მიწის გამოსყიდვის პროცედურები. დეტალური ინფორმაცია სენაკი-ფოთი-სარფის საავტომობილო გზის კმ48-კმ64 გრიგოლეთი-ჩოლოქის 14 კმ-იანი მონაკვეთის მშენებლობა პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საავტომობილო გზის მშენებლობა გაზრდის საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობას სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კორიდორებში. უზრუნველყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა. 22 თბილისი-წითელი ხიდის (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ22-კმ57 რუსთავი-წითელი ხიდის მონაკვეთის მშენებლობა (EIB) პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 03 12 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი თბილისი-წითელი ხიდის (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ22-კმ57 რუსთავი-წითელი ხიდის მონაკვეთის მშენებლობა პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი დაწყებული სამშენებლო სამუშაოები საავტომობილო გზაზე და დასრულებული მიწის გამოსყიდვის პროცედურები. დეტალური ინფორმაცია თბილისი-წითელი ხიდის (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ22-კმ57 რუსთავი-წითელი ხიდის 32 კმ-იანი მონაკვეთის მშენებლობა პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საავტომობილო გზის მშენებლობა გაზრდის საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობას სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კორიდორებში. უზრუნველყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა. ალგეთი-სადახლოს საავტომობილო გზის მშენებლობა-მოდერნიზაცია (EIB) პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 03 13 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი ალგეთი-სადახლოს საავტომობილო გზის მშენებლობა-მოდერნიზაცია. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი დაწყებული სამშენებლო სამუშაოები საავტომობილო გზაზე და დასრულებული მიწის გამოსყიდვის პროცედურები. დეტალური ინფორმაცია ალგეთი-სადახლოს 29 კმ-იანი საავტომობილო გზის მშენებლობა-მოდერნიზაცია. 23 პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საავტომობილო გზის მშენებლობა გაზრდის საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობას სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კორიდორებში. უზრუნველყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა. მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთზე საავტომობილო გზის და გვირაბის მშენებლობა (ADB) პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 03 14 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთზე საავტომობილო გზის და გვირაბის მშენებლობა პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი დაწყებული სამშენებლო სამუშაოები საავტომობილო გზაზე და გვირაბზე; დასრულებული მიწის გამოსყიდვის პროცედურები. დეტალური ინფორმაცია მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთზე 15.7 კმიანი საავტომობილო გზის და 8 კმ-იანი გვირაბის მშენებლობა პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საავტომობილო გზის მშენებლობა გაზრდის საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობას სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კორიდორებში. უზრუნველყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა. მდინარე რიონზე ფოთის ხიდის მშენებლობა (EIB) პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 03 15 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი მდინარე რიონზე ფოთის ხიდის მშენებლობა 24 პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი დაწყებული სამშენებლო სამუშაოები ხიდზე და საავტომობილო გზაზე; დასრულებული მიწის გამოსყიდვის პროცედურები. დეტალური ინფორმაცია მდინარე რიონზე 500 მ-იანი ხიდის და ახალი 2 კმ-იანი საავტომობილო გზის მშენებლობა პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ხიდის მშენებლობა გაზრდის საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობას სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კორიდორებში. უზრუნველყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა. თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის საავტომობილო გზის კმ20-კმ50 ლოჭინი-საგარეჯოს მონაკვეთის მშენებლობა (EIB) პროექტის პროგრამული კოდი 25 02 03 16 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი პროექტის აღწერა და მიზანი თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის საავტომობილო გზის კმ20-კმ50 ლოჭინი-საგარეჯოს მონაკვეთის მშენებლობა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი დაწყებული სამშენებლო სამუშაოები საავტომობილო გზაზე და დასრულებული მიწის გამოსყიდვის პროცედურები. დეტალური ინფორმაცია თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის საავტომობილო გზის კმ20-კმ50 ლოჭინი-საგარეჯოს 30 კმ-იანი მონაკვეთის მშენებლობა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საავტომობილო გზის მშენებლობა გაზრდის საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობას სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კორიდორებში. უზრუნველყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა. მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამა (ADB) პროექტის პროგრამული კოდი 25 03 02 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 03 - რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია 25 პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი პროექტის აღწერა და მიზანი პროგრამის მიზანია საქართველოში ურბანული სატრანსპორტო სისტემის მუშაობის სრულყოფა. აღნიშნულის მისაღწევად უნდა მოხდეს საგზაო ქსელის ინფრასტრუქტურის, საგზაო მოძრაობის მართვისა და საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მუშაობის თანამედროვე მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანა. 2018 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია შემდეგი ძირითადი პროექტების განხორციელება: ა) თბილისი-რუსთავის საავტომობილო გზის მოდერნიზაცია (მე-2 მონაკვეთი); ბ) ბათუმის ნაპირდაცვა და სანაპირო ზოლის მოწყობა; გ) საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება და სხვა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი დასრულებული ბათუმის ნაპირდაცვითი სამუშაოები და მოწყობილი სანაპირო ზოლი; თბილისი-რუსთავის საავტომობილო გზის (მე-2 მონაკვეთი) სამშენებლო სამუშაოები; დასრულებული საპროექტო დოკუმენტაცია. დეტალური ინფორმაცია თბილისი-რუსთავის საავტომობილო გზაზე (მე-2 მონაკვეთი) მიმდინარე სამუშაოები; ბათუმის ნაპირდაცვა და სანაპირო ზოლის მოწყობა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი გაუმჯობესებული სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა, უფრო ეფექტური, საიმედო და ხელმისაწვდომი სატრანსპორტო სისტემა, უკეთესი სამგზავრო პირობების შექმნა და მოსახლეობის გაზრდილი მობილურობა. გაუმჯობესებული ქ. ბათუმის სანაპირო ზოლი, დაცული სანაპირო შემდგომი ეროზიისაგან და უკვე ეროზირებული მიწის მონაკვეთების ნაწილობრივი აღდგენა. დაცული ინფრასტრუქტურული ობიექტები. გაზრდილი ტურისტების რაოდენობა და ამაღლებული ტურისტულ-დასასვენებელი პოტენციალი. რეგიონალური განვითარების პროექტი I ნაწილი (კახეთი) (WB) პროექტის პროგრამული კოდი 25 03 03 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 03 - რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი პროექტის აღწერა და მიზანი კახეთის რეგიონის ტურიზმთან და კულტურული მემკვიდრეობის ცენტრებთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურული მომსახურების და ინსტიტუციური შესაძლებლობების გაუმჯობესება. 26 პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი გაზრდილი ინსტიტუციონალური უნარჩვევები; განვითარებული ტურისტული და კულტურული მემკვიდრეობის ზონები; გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და მომსახურება. დეტალური ინფორმაცია - კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებთან ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა (ძველი შუამთა, ახალი შუამთა, იყალთო) და იყალთოს ეკლესიის საკონსერვაციო სამუშაოები - ფაზა 2; - ქ. თელავში ბატონის ციხის რეაბილიტაცია (მუზეუმი და ტერიტორია) - ფაზა 2; - ქ. თელავში ბატონის ციხის (სასახლე) რესტავრაცია - ფაზა 2; - ქვევრის სკოლა-სახელოსნოს მშენებლობა იყალთოში; - კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებთან ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა (ნინოწმინდა და დავით-გარეჯი) - ფაზა 2; - საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია სოფ. დართლოში - ფაზა 2; - შენობების რეაბილიტაცია და ტურისტული ზონის მოწყობა სოფ. დართლოში - ფაზა 3; - ახმეტის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ომალოში წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემების მოწყობა; - გურჯანიის მუნიციპალიტეტში, ყოვლადწმინდის მონასტერთან წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და მომსახურება; გაზრდილი ინსტიტუციონალური უნარჩვევები; განვითარებული ტურისტული და კულტურული მემკვიდრეობის ზონები. რეგიონალური განვითარების პროექტი II (იმერეთი) (WB) პროექტის პროგრამული კოდი 25 03 04 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 03 - რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი პროექტის აღწერა და მიზანი ინფრასტრუქტურული მომსახურების და ინსტიტუციონალური შესაძლებლობების გაზრდა, რათა ხელი შეუწყოს იმერეთის რეგიონის ადგილობრივ ეკონომიკაში მზარდი ტურიზმის სარგებლიანობა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი რეკონსტრუირებული-რეაბილიტირებული: ქ. ვანის არქეოლოგიური მუზეუმი (ფაზა 3); გელათის, კაცხის და უბისას მონასტრები. მოწყობილი კულტურული მემკვიდრეობის ზონები: მოწამეთას მონასტერთან, გელათის მონასტერთან, უბისას მონასტერთან და 27 კაცხის სვეტთან. მომზადებული საპროექტო დოკუმენტაცია, ვანის არქეოლოგიურ მუზეუმამდე მისასვლელი საავტომობილო გზაზე. დეტალური ინფორმაცია - ქ. ვანის არქეოლოგიური მუზეუმის რეკონსტრუქცია (ფაზა 3); - ქ. ვანის არქეოლოგიურ მუზეუმამდე მისასვლელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია; - ქ. წყალტუბოში შადრევანის რეაბილიტაცია; - კულტურული მემკვიდრეობის ზონების კეთილმოწყობა (მოწამეთას მონასტერთან, გელათის მონასტერთან, უბისას მონასტერთან და კაცხის სვეტთან); - გელათის მონასტერის, კაცხის და უბისას მონასტრების სარეკონსტრუქციოსარეაბილიტაციო სამუშაოები და სხვა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და მომსახურება; გაზრდილი ინსტიტუციონალური უნარჩვევები; განვითარებული ტურისტული და კულტურული მემკვიდრეობის ზონები. რეგიონალური განვითარების პროექტი III (მცხეთა-მთიანეთი და სამცხე-ჯავახეთი) (WB) პროექტის პროგრამული კოდი 25 03 05 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 03 - რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი პროექტის აღწერა და მიზანი მცხეთა-მთიანეთში და სამცხე-ჯავახეთში ურბანული, კომუნალური და ტურისტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, კულტურული მემკვიდრეობის და ისტორიული ძეგლების პოპულარიზაცია და კერძო სექტორის ხელშეწყობა. მოცემული რეგიონების ტურიზმთან და კულტურული მემკვიდრეობის ცენტრებთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურული მომსახურების და ინსტიტუციური შესაძლებლობების გაუმჯობესება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი რეაბილიტირებული: ბორჯომის ისტორიული მუზეუმი; ისტორიული 17 ხის სახლი (აბასთუმნის ურბანული განახლების პროექტი); აბასთუმნის ობსერვატორია; 41 კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსის მქონე სახლი (დუშეთის ისტორიული ქუჩების ურბანული განახლება); დუშეთის პარკი; დუშეთის არქეოლოგიური ბაზის შენობა; სტეფანწმინდის მუზეუმი (3 შენობა); სოფელ საროში დარბაზის ტიპის სახლები; მცხეთის ძველი კინოთეატრი; ზედაზენის მონასტერთან მისასვლელი საავტომობილო გზა; მიტარბის საავტომობილო გზა; ბაკურიანი-ციხისჯვარის, საფარას მონასტერთან, გერგეთის სოფლის, დარიალის მონასტრის რეზიდენციამდე მისასვლელი, სოფ. 28 გოგაშენთან მისასვლელი საავტომობილო გზა. მოწყობილი ტურისტული ინფრასტრუქტურა: საფარას მონასტერთან; ჯვრის მონასტერთან, ზარზმის მონასტრთან; ბაკურიანის რეკრეაციულ პარკში; ვანის ქვაბებთან; ხერთვისის ციხე-სიმაგრის კომპლექსთან; ვარძიასთან; ანანურის ციხესთან; სოფელ საროში; დუშეთის არქეოლოგიური ბაზის შენობასთან, გუდაურის ახალ საბაგიროსთან. დეტალური ინფორმაცია ბორჯომის ისტორიული მუზეუმის, ისტორიული 17 ხის სახლის (აბასთუმნის ურბანული განახლების პროექტი), აბასთუმნის ობსერვატორიის, 41 კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსის მქონე სახლის (დუშეთის ისტორიული ქუჩების ურბანული განახლება), დუშეთის პარკის, დუშეთის არქეოლოგიური ბაზის შენობის, სტეფანწმინდის მუზეუმის (3 შენობა), სოფელ საროში დარბაზის ტიპის სახლების, ზედაზენის მონასტერთან მისასვლელი საავტომობილო გზის, მიტარბის საავტომობილო გზის, მცხეთის ძველი კინოთეატრის, ბაკურიანი-ციხისჯვარის, საფარას მონასტერთან, გერგეთის სოფლის, დარიალის მონასტრის რეზიდენციამდე მისასვლელი, სოფ. გოგაშენთან მისასვლელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია. საფარას მონასტერთან, ჯვრის მოასტერთან, ზარზმის მონასტრთან, ბაკურიანის რეკრეაციულ პარკში, ვანის ქვაბებთან, ხერთვისის ციხე-სიმაგრის კომპლექსთან, ვარძიასთან, ანანურის ციხესთან, სოფელ საროში, დუშეთის არქეოლოგიური ბაზის შენობასთან, გუდაურის ახალ საბაგიროსთან ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და მომსახურება; გაზრდილი ინსტიტუციონალური უნარჩვევები; განვითარებული ტურისტული და კულტურული მემკვიდრეობის ზონები. რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB, WB-TF) პროექტის პროგრამული კოდი 25 03 06 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 03 - რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი პროექტის აღწერა და მიზანი რეგიონალური და მუნიციპალური საავტომობილო გზების, წყალმომარაგების სისტემების და სხვა ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი რეაბილიტირებული: ქობულეთის 1900 მეტრიანი სანაპირო ზოლი, ქ. ამბროლაურში წყალარინების ქსელი და ზუგდიდის ბოტანიკური ბაღი; აშენებული: ქ. ამბროლაურში წყალარინების გამწმენდი ნაგებობა. 29 დეტალური ინფორმაცია ქობულეთის 1900 მეტრიანი სანაპირო ზოლის, ზუგდიდის ბოტანიკური ბაღის და ქ. ამბროლაურში წყალარინების ქსელის რეაბილიტაცია და სხვა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და მომსახურება; გაზრდილი ინსტიტუციონალური უნარჩვევები. საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტი (EIB) პროექტის პროგრამული კოდი 25 03 07 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 03 - რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი პროექტის აღწერა და მიზანი გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა (მუნიციპალური საავტომობილო გზები, საჯარო შენობები, წყალსადენი, წყალარინება და სხვა), ტურიზმი და საცხოვრებელი პირობები. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი რეაბილიტირებული: ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში, სოფ. როდინაულის 15 კმ-იანი საავტომობილო გზის; ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში, ღორეშა-ბაზალეთის 10.8 კმ-იანი საავტომობილო გზის; 2015 წლის 13 ივნისის სტიქიის შედეგად დაზიანებული წყნეთისამადლოს და წყნეთი-ახალდაბის 800 მ-იანი საავტომობილო გზის; წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში ლია-პალურის 6.3 კმ. საავტომობილო გზის, ქ. ხობის მუნიციპალიტეტში, მრავალფუნქციური სპორტდარბაზის; დაბა სტეფანწმინდაში, სპორტული კომპლექსის; თერჯოლის მუნიციპალიტეტში, ღვანკითის წყალსადენის; ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, ლაითურის წყალსადენის და კონფლიქტური ზონის 23 სოფელში ჭაბურღილების,მდინარე აჭყვის კალაპოტის რეაბილიტაცია. აშენებული: ქ. ფოთში სპორტული კომპლექსისა და საცურაო აუზის მშენებლობა. დეტალური ინფორმაცია საჩხერის მუნიციპალიტეტში ჩიხის და გორისას ადმინისტრაციულ ერთეულებში შემავალი სოფლების წყალმომარაგების სისტემის, ადმინისტრაციული საზღვრის 17 სოფელში ჭაბურღილების, დაბა ლაითურში სასმელი წყლის სისტემის, ქ. ხობის მუნიციპალიტეტში „თუთარჩელა“-ს შენობაში მრავალფუნქციური სპორტდარბაზის, ქ. ფოთში სპორტული კომპლექსისა და საცურაო აუზის მშენებლობა. ღვანკითის წყალსადენის ქსელის, ქ.ლაგოდეხში ვაშლოვანის ქუჩის, ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში ღორეშა-ბაზალეთის საავტომობილო გზის, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ანასეულის წყალსადენის, წალკის მუნიციპალიტეტში სოფ. განთიადი-დარაკოვი-არწივანი-კუშის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის, ბაღდათის და ვანის მუნიციპალიტეტების სოფლების, როხის და სალომინაოს საავტომობილო გზის 30 ორი მონაკვეთის, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში სოფ. როდინაულის სასოფლო გზის, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში ბუკისციხე-ზემო სურების საავტომობილო გზის, მდინარე აჭყვის კალაპოტის, წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში ლია-პალურის საავტომობილო გზის, 2015 წლის 13 ივნისის სტიქიის შედეგად დაზიანებული წყნეთისამადლოს და წყნეთი-ახალდაბის 800 მ-იანი საავტომობილო გზის და დაბა სტეფანწმინდაში სპორტული კომპლექსის რეაბილიტაცია; პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი რეაბილიტირებული, აღდგენილი და მოდერნიზებული ინფრასტრუქტურა; გაუმჯობესებული მუნიციპალური სერვისები. საქართველოს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი (EIB) პროექტის პროგრამული კოდი 25 03 08 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 03 - რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს მასშტაბით მუნიციპალური და ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება; ამორტიზირებული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი მომზადებული საპროექტო დოკუმენტაციები. დეტალური ინფორმაცია რეაბილიტირებული საავტომობილო გზები, საჯარო შენობები, ტურისტული ინფრასტრუქტურა, საბავშვო ბაღები, საზოგადოებრივი სივრცეები, კულტურულ/ადმინისტრაციული შენობები და სხვა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი რეაბილიტირებული, აღდგენილი და მოდერნიზებული ინფრასტრუქტურა. ჭიათურის საბაგირო გზების რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის პროექტი (Government of France) პროექტის პროგრამული კოდი 25 03 09 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 03 - რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი 31 პროექტის აღწერა და მიზანი საბაგირო სადგურის განახლება ქ. ჭიათურაში, რომელიც მოემსახურება ქალაქის 12 000 მაცხოვრებელს. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი რეაბილიტირებული საბაგირო გზა (4 მიმართულება). დეტალური ინფორმაცია ხელშეკრულება ითვალისწინებს 13 200 000 ევროს გამოყოფას გადასახადების გარეშე, რომელიც მოემსახურება ქ. ჭიათურაში საბაგირო სადგურის რეაბილიტაციას და ოთხი მიმართულებით მოსახლეობის გადაადგილებისათვის მაღალი სტანდარტის უსაფრთხო საბაგიროების მოწყობას. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ქ. ჭიათურაში მოწყობილი ახალი, უსაფრთხო და კომფორტული საბაგიროები გზები, რომელიც მოემსახურება ქალაქის 12 000 მაცხოვრებელს. მთის კურორტებზე ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია პროექტის პროგრამული კოდი 25 03 10 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 03 - რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი პროექტის აღწერა და მიზანი კობი-გუდაურის საბაგირო გზის მშენებლობა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი გამოცხადებული ტენდერი და გამარჯვებულ კომპანიასთან გაფორმებული ხელშეკრულება. დეტალური ინფორმაცია კობის-გუდაურის ორი მიმართულების საბაგირო ხაზის მშენებლობა შუალედური სადგურით. საბაგიროს ხაზების ჯამური სიგრძე შეადგენს 7.2 კილომეტრს. ასვლის მაქსიმალური სიმაღლე - 540 მეტრი, სადგურები განთავსდება ზღვის დონიდან 1994 მეტრზე, 2534 მეტრზე, 2725 მეტრზე და 2967 მეტრზე. საბაგირო აღჭურვილი იქნება გადასახსნელ-დამჭერიანი 10 მგზავრიანი გონდოლებით. მგზავრთა გადაყვანის მაქსიმალური შესაძლებლობით - 2800 მგზავრი/საათში. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ახალი 7.2 კმ-იანი საბაგირო გზა სახელმწიფო და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია პროექტის პროგრამული კოდი 25 03 11 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი 32 პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 03 - რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს შენობის რეაბილიტაცია და ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრის მშენებლობა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები; სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრის სამშენებლო სამუშაოების დაწყება. დეტალური ინფორმაცია ლეონიძის ქ. N3-ში მდებარე საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს სარგებლობაში არსებული შენობების რეაბილიტაცია. აღნიშნული სამუშაოების განხორციელების მიზანია, მიწის ნაკვეთზე განლაგებული შენობების ფუნქციური გაერთიანებით, შეიქმნას ერთიანი სივრცე, რომელიც თავის მხრივ მორგებული იქნება არსებულ რთულ გარემოსთან და შესაბამისობაში მოვა სამინისტროს ფუნქციონირებისთვის საჭირო მოთხოვნებთან. შენობის რეაბილიტაციის ფარგლებში იგეგმება შენობის აღჭურვას თანამედროვე საინჟინრო სისტემებით და შენობის ფასადების რეაბილიტაცია, სახურავის საბურველის დემონტაჟი და მისი ახალი მდგრადი მასალით ჩანაცვლება. სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრის მშენებლობა გათვლილლი უნდა იყოს 100 საწოლზე. „სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაციისა და აღჭურვის 2017 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 26 იანვრის N32 დადგენილებით სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდს დაევალა ცენტრის მშენებლობისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება. ცენტრის პროექტირება უნდა განხორციელდეს საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული სტანდარტებისა და რეგულაციების დაცვით, ასევე ევროსტანდარტების მოთხოვნების შესაბამისად. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი რეაბილიტირებული საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს შენობა და აშენებული ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიეროპრაქტიკული ცენტრი. ქობულეთის წყალარინების პროექტი (EBRD, ORET) პროექტის პროგრამული კოდი 25 04 01 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 04 - წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია 33 პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი პროექტის აღწერა და მიზანი ქ. ქობულეთში წყალარინების ახალი გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ქ. ქობულეთი უზრუნველყოფილია ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობით. დეტალური ინფორმაცია პროექტი დაფინანსებულია ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკისა და ჰოლანდიის მთავრობის მიერ, ასევე აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის თანამონაწილეობით. ჰოლანდიის მთავრობა წარმოდგენილია ORET-ით. გრანტით გათვალისწინებული ღონისძიებების განხორციელება ევალება Orange Water Solutions (OWS)-ს, რომელიც ვალდებულია წარმოადგინოს გამწმენდი ნაგებობის კონსტრუქციული ნაწილის დიზაინი, საჭირო აღჭურვილობა და გააკონტროლოს დანადგარების მონტაჟი. პროექტის ფარგლებში, ასევე დაქირავებული იყო ავსტრიული საკონსულტაციო კომპანია „ჰიდრო ინჯინიირი“, რომლის პასუხისმგებლობაში შედიოდა პროექტის მართვისა და განხორციელების ხელშეწყობა. საკონსულტაციო კომპანიის კონტრაქტის ვადა დასრულდა 2012 წლის 15 აგვისტოს. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ქ. ქობულეთის საკანალიზაციო ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობით უზრუნველყოფა, მოსახლეობის უკეთესი სოციალური პირობები. წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი II (EIB, EU) პროექტის პროგრამული კოდი 25 04 02 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 04 - წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს ქალაქებში წყალმომარაგების სისტემების განახლება და შესაბამისი სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელება. პროექტი სამშენებლო სამუშაოებთან ერთად, ასევე ითვალისწინებს საქონლის შეძენას გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიისთვის. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი მოწყობილი წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემები; გაუმჯობესებელია წყლის მიწოდება. დეტალური ინფორმაცია პროექტების განხორციელება დაგეგმილია: კახეთის რეგიონში: 1. თელავი-კურდღელაური (ფაზა II); 2. სიღნაღი (ფაზა II); 3. წნორი (ფაზა II); 4. საგარეჯო (ფაზა II). 34 შიდა ქართლის რეგიონში: 1. დუშეთი (ფაზა II) ქვემო ქართლის რეგიონში: 1. ბოლნისი (ფაზა II); 2. წალკა (ფაზა II) სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში: 1. ლიკანი-წაღვერი (ფაზა II). პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი გაუმჯობესებული სასმელი წყლის მიწოდების გრაფიკი; ოპერირების ხარჯების შემცირება; წყალმომარაგების და წყალარინების მდგრადი ფუნქციონირება. საკანალიზაციო სისტემების მდგრადი მართვის პროექტი (SIDA) პროექტის პროგრამული კოდი 25 04 03 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 04 - წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი პროექტის აღწერა და მიზანი ქ. წყალტუბოსა და ქ. თელავის კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობების პროექტირება და მშენებლობა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი აშენებული 2 გამწმენდი ნაგებობა, ქ. წყალტუბოსა და ქ. თელავში. დეტალური ინფორმაცია ქუთაისი - სასმელი წყლის მაგისტრალური მილსადენების, რეზერვუარების, სატუმბი სადგურების და გამანაწილებელი ქსელების მშენებლობა; ფოთი - რეზერვუარების, მაგისტრალური მილსადენების, წყალარინების ქსელების, კოლექტორების, სატუმბი სადგურების, გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობარეაბილიტაცია; ზუგდიდი - სათავე ნაგებობების, რეზერვუარების, მაგისტრალური მილსადენების, გამანაწილებელი ქსელების, წყალარინების ქსელების, კოლექტორების, სატუმბი სადგურების, გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია; ანაკლია - სათავე ნაგებობების, რეზერვუარების, მაგისტრალური მილსადენების, გამანაწილებელი ქსელების, წყალარინების ქსელების, კოლექტორების, სატუმბი სადგურების, გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია; ურეკი - სათავე ნაგებობების, რეზერვუარების, მაგისტრალური მილსადენების, გამანაწილებელი ქსელების, წყალარინების ქსელების, კოლექტორების, სატუმბი სადგურების, გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობა; 35 მესტია - სათავე ნაგებობების, რეზერვუარების, მაგისტრალური მილსადენების, გამანაწილებელი ქსელების, წყალარინების ქსელების, კოლექტორების, სატუმბი სადგურების, გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია; მარნეული - სათავე ნაგებობების, რეზერვუარების, მაგისტრალური მილსადენების, გამანაწილებელი ქსელების, წყალარინების ქსელების, კოლექტორების, სატუმბი სადგურების, გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია; ქ. წყალტუბოსა და ქ. თელავში გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი მუნიციპალიტეტები უზრუნველყოფილი იქნებიან სასმელი წყლით და წყალარინების სისტემების სრულყოფილი მუშაობით. ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა (წყალმომარაგებისა და წყალარინების სექტორი) (ADB) პროექტის პროგრამული კოდი 25 04 04 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 04 - წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი სასმელი წყლის და წყალარინების სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, კერძოდ: მშენებლობა: მესტიის წყალმომარაგების და წყალარინების ქსელი; ანაკლიის წყალმომარაგების და წყალარინების ქსელი; ფოთის წყალმომარაგების სისტემა; მესტიის წყლის გამწმენდი ნაგებობა, რეზერვუარები და გადამცემი ხაზი; ანაკლიის წყალარინების გამწმენდი ნაგებობა; ურეკის წყალმომარაგების და წყალარინების ქსელი; ურეკის წყალარინების გამწმენდი ნაგებობა; ზუგდიდის სასმელი წყლის სისტემა; ფოთის წყალარინების ქსელები; ზუგდიდის წყალარინების ქსელები და წყალარინების გამწმენდი ნაგებობა; ჯვრის წყალმომარაგების სისტემა; ჭიათურაში წყალმომარაგების ქსელი; გუდაურში წყალმომარაგების და წყალარინების ქსელი; ბაკურიანის სასმელი წყლის სისტემის გაფართოება; ბოლნისის წყალარინების ქსელი; მარნეულის წყალმომარაგება და წყალარინების ქსელი. მშენებლობა-რეაბილიტაცია: ქუთაისის წყალმომარაგების სისტემა; ქ. თელავის სასმელი წლის სისტემა. რეაბილიტაცია: აბაშის მაგისტრალური მილსადენი. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი გაუმჯობესებული სასმელი წყლის გრაფიკი და უზრუნველყოფილი წყალარინების სისტემებით მომსახურება. დეტალური ინფორმაცია მშენებლობა: მესტიის წყალმომარაგების და წყალარინების ქსელი; ანაკლიის წყალმომარაგების და წყალარინების ქსელი; ფოთის წყალმომარაგების სისტემა; მესტიის წყლის გამწმენდი ნაგებობა, რეზერვუარები და გადამცემი ხაზი; ანაკლიის წყალარინების 36 გამწმენდი ნაგებობა; ურეკის წყალმომარაგების და წყალარინების ქსელი; ურეკის წყალარინების გამწმენდი ნაგებობა; ზუგდიდის სასმელი წყლის სისტემა; ფოთის წყალარინების ქსელები; ზუგდიდის წყალარინების ქსელები და წყალარინების გამწმენდი ნაგებობა; ჯვრის წყალმომარაგების სისტემა; ჭიათურაში წყალმომარაგების ქსელი; გუდაურში წყალმომარაგების და წყალარინების ქსელი; ბაკურიანის სასმელი წყლის სისტემის გაფართოება; ბოლნისის წყალარინების ქსელი; მარნეულის წყალმომარაგება და წყალარინების ქსელი. მშენებლობა-რეაბილიტაცია: ქუთაისის წყალმომარაგების სისტემა; ქ. თელავის სასმელი წლის სისტემა. რეაბილიტაცია: აბაშის მაგისტრალური მილსადენი. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი მუნიციპალიტეტები უზრუნველყოფილი იქნებიან სასმელი წყლით და წყალარინების სისტემების სრულყოფილი მუშაობით. ქუთაისის წყალარინების პროექტი (EIB, EPTATF) პროექტის პროგრამული კოდი 25 04 05 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 04 - წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი ქ. ქუთაისში დაგეგმილია წყალარინების ქსელებისა და წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი მომზადებული საპროექტო დოკუმენტაცია დეტალური ინფორმაცია დაგეგმილია 368 კმ სიგრძის წყალარინების ქსელის და 30 სატუმბი სადგურის მოწყობა. ასევე, წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა, წარმადობით - 43 000 კმ3 დღე/ღამეში. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ქ. ქუთაისში აშენებული წყალარინების ქსელები და წყალარინების გამწმენდი ნაგებობა. რეგიონებში ინფრასტრუქტურული პროექტების მხარდაჭერის ღონისძიებები პროექტის პროგრამული კოდი 25 04 07 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი 37 პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 04 - წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, სასმელი წყლის ხარისხის უზრუნველყოფა, სასმელი წყლის მიწოდების გრაფიკის გაზრდა, აბონენტთა გამრიცხველიანება, დანაკარგების შემცირება, გარემოსდაცვითი სტანდარტების უზრუნველყოფა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი გაუმჯობესებული სასმელი წყლის ხარისხი, სასმელი წყლის მიწოდების გრაფიკი, გამრიცხველიანებული აბონენტები. დეტალური ინფორმაცია ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სოფელ გუდაურში წყლის ხელოვნური რეზერვუარის სამშენებლო სამუშაოები; წყალმომარაგებასთან დაკავშირებული სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის საჭირო საპროექტო დოკუმენტაციების მომზადება და სამშენებლო სამუშაოების დაწყება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში გაუმჯობესებული წყალმომარაგება და წყალარინება. ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტი (EU, KfW) პროექტის პროგრამული კოდი 25 05 02 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 05 - მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი იმერეთში ახალი რეგიონული სანიტარული ნაგავსაყრელის მოწყობა, რომელიც მოემსახურება იმერეთისა და რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონებს. ასევე, გადამტვირთი სადგურების მოწყობა და ქუთაისის მოქმედი ნაგავსაყრელის დახურვა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ევროსტანდარტების შესაბამისი ახალი სანიტარული ნაგავსაყრელი და არსებული ნაგავსაყრელის დახურვა. დეტალური ინფორმაცია საქართველო-გერმანიის თანამშრომლობის ფარგლებში მიმდინარეობს "ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტი", რომლის განხორციელებაც გათვალისწინებულია 2014-2018 წლებში. 2014 წელს შეირჩა პროექტის განმახორციელებელი (ERM GmbH) და დამხმარე ღონისძიებების (PEM) კონსულტანტები. 38 2016 წელს დასრულდება პროექტის დეტალური დიზაინი და გამოცხადდება ტენდერები სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვის მიზნით. სამშენებლო სამუშაოების დასრულება გათვალისწინებულია 2018 წლის ბოლოს. 2018 წლის განმავლობაში განხორციელდება ძველი ნაგავსაყრელის დახურვა და ახალი სანიტარული ნაგავსაყრელის მონიტორინგი. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ახალი სანიტარული ევროსტანდარტების შესაბამისი ნაგავსაყრელის აშენება და არსებულის დახურვა. ქვემო ქართლის ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD, SIDA) პროექტის პროგრამული კოდი 25 05 03 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 25 05 - მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი ქვემო ქართლის ახალი რეგიონული სანიტარული ნაგავსაყრელის მშენებლობა, რომელიც მოემსახურება ქვემო ქართლის 5 მუნიციპალიტეტს (წალკა, დმანისი, თეთრიწყარო, მარნეული, ბოლნისი) და მუნიციპალიტეტების აღჭურვა აუცილებელი ტექნიკური საშუალებებით. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ევროსტანდარტების შესაბამისი ახალი სანიტარული ნაგავსაყრელი. დეტალური ინფორმაცია 2014 წელს საკონსულტაციო კომპანია COWI-ს მიერ მომზადდა ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა. 2016 წელს მიმდინარეობდა პროექტის განხორციელების ხელშეწყობის სერვისებისა და კორპორაციული განვითარების, დაინტერესებული მხარეების ჩართულობისა და მუნიციპალიტეტების მხარდაჭერის პროგრამის განმახორციელებელი კონსულტანტების შერჩევის პროცედურები. პროექტის დიზაინის მომზადების შემდეგ დაიწყება სამშენებლო სამუშაოები. პროექტის დასრულება დაგეგმილია 2018 წელს. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ახალი რეგიონული სანიტარული ნაგავსაყრელის აშენება და აღწურვა. პენიტენციური სისტემის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება პროექტის პროგრამული კოდი 27 01 03 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს 27 01 - საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება 39 პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი პენიტენციურ სისტემაში არსებული ინფრასტრუქტურისა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების და მათი საერთაშორისო სტანდარტებთან მიახლოების მიზნით არსებული დაწესებულებების რემონტი-რეკონსტრუქცია და აღჭურვა შესაბამისი მანქანადანადგარებით. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი არსებული ინფრასტრუქტურის განახლებითა და საჭირო მანქანა-დანადგარების შეძენით პენიტენციურ დაწესებულებებში ბრალდებულ/მსჯავრდებულთათვის ყოფითი და საცხოვრებელი პირობები გაუმჯობესებულია. დეტალური ინფორმაცია მიმდინარე და კაპიტალური სარემონტო სამუშაოების ჩატარება სისტემის დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართველოში არსებულ დაწესებულებებში, გარე და შიდა პერიმეტრის მოწესრიგება, უსაფრთხოების სისტემის და დაწესებულებების გამართულად ფუნქციონირებისათვის საჭირო მანქანა - დანადგარების შეძენა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი საერთაშორისო სტრანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბებისათვის შექმნილია ახალი, რეკონსტრუქცია ჩატარებული და გარემონტებული დაწესებულებები, საზოგადოებრივი მისაღებები და სრულყოფილია ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა საცხოვრებელი და ყოფითი პირობები. საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფორმაციულ - საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა პროექტის პროგრამული კოდი 32 07 01 02 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი განათლება, მეცნიერება და პროფესიული მომზადება პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 32 07 - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს განათლების სისტემაში საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა, ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა; საქართველოს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში თანამედროვე სასწავლო გარემოს შექმნა შესაბამისი კომპიუტერული აღჭურვის უზრუნველყოფით. 40 საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება პროექტის პროგრამული კოდი 32 07 02 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი განათლება, მეცნიერება და პროფესიული მომზადება პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 32 07 - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი ზოგადსაგანმანათლებლო, პროფესიული და სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებების მშენებლობა - რეაბილიტაცია, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, ინვენტარითა და ტექნიკით აღჭურვა; გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით, არსებული პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ბაზაზე ფუნქციონირებადი კოლეჯების მშენებლობა და რეაბილიტაცია; უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების რეაბილიტაციისა და სხვადასხა სახის ინვენტარითა და აღჭურვილობით უზრუნველყოფა; პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ქვეპროგრამა პროექტის პროგრამული კოდი 33 04 02 02 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 33 04 - კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს არქიტექტურული კომპლექსების (ისტორიული დასახლებებისა და ქალაქების), კულტურული მემკვიდრეობის ცალკეული ნიმუშების დაცვა და რეაბილიტაცია; კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების ინფრასტრუქტურის მოწყობაგანვითარება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა/კომპლექსთა კონსერვაცია-რესტავრაცია და მომავალი თაობებისათვის შენარჩუნება; ისტორიულ-კულტურული ღირებულების მქონე მასშტაბური ძეგლების რეაბილიტაცია, რომელთა შორისაა მსოფლიო მემკვიდრეობის და 41 ეროვნული მნიშვნელობის ძეგლები. დეტალური ინფორმაცია კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა/კომპლექსთა კონსერვაცია-რესტავრაცია (გაგრძელდება სვანური კოშკების და მაჩუბების რეაბილიტაცია, დოდორქის ახლადგამოვლენილი ეკლესიის მოხატულობის კონსერვაცია, ატენის სიონის რეაბილიტაცია, თბილისში მეტეხის ეკლესიის რეაბილიტაცია, დოლოჭოპის კონსერვაცია, ანჩისხატის ეკლესიის რეაბილიტაცია, საფარის სამონასტრო კომპლექსის წმ.გიორგის სახელობის ეკლესიის რეაბილიტაცია, გეგუთის კომპლექსის რეაბილიტაცია, ვარძიის კლდეში ნაკვეთი კომპლექსის მულტიდისციპლინარული კომპლექსური კვლევები, თისელის გუმბათიანი ეკლესიის რეაბილიტაცია, მცირე ჯვრის ქვის კონსერვაციის III ეტაპი, ტოლაანთსოფლის სკოლის შენობის რესტავრაცია-რეაბილიტაცია II ეტაპი, ფიტარეთის ტაძრის მცირე რეაბილიტაცია, სოფელი საბუე ინწობის (ფიქალების) სამონასტრო კომპლექსის რეაბილიტაცია, ნოქალაქევის არქიტექტურულ-არქეოლოგიური მუზეუმ-ნაკრძალის რეაბილიტაციის II ეტაპი, ვარძიის კლდეში ნაკვეთი კომპლექსის კონსერვაცია-გამაგრება, მუცოს ისტორიულ-არქიტექტურული კომპლექსის რეაბილიტაცია, სოფელ ჩაჟაშის რეაბილიტაცია, ნიკორწმინდის ტაძრის რეაბილიტაცია, კუმურდოს ტაძრის რეაბილიტაცია II ეტაპი, შატილის კომპლექსის რეაბილიტაცია, აწყურის ღმრთისმშობლის ტაძრისა და ციხისრეაბილიტაცია, გრაკლიანი გორის არქეოლოგია, მსხალგორის არქეოლოგია, დიდნაურის არქეოლოგია, გუდაბერტყას არქეოლოგია, ზიარის არქეოლოგია, ძალისის არქეოლოგია, გეგუთის არქეოლოგია, არმაზის-ხევის პიტიახშთა რეზიდენციის არქეოლოგია და მოწესრიგება-კონსერვაცია, სათხის რეაბილიტაცია, თისელის დარბაზული ეკლესიის რეაბილიტაცია, უჯარმის ციხექალაქის რეაბილიტაცია, შორაპნის ციხის რეაბილიტაცია, სოფელი ჭაჭკარის რეაბილიტაცია, გორის ციხის რეაბილიტაცია, სამშვილდის რეაბილიტაცია, აბულის ციკლოპური ციხის რეაბილიტაცია, სოფელი საროს რეაბილიტაცია და მომავალი თაობებისათვის შენარჩუნება; ისტორიულ-კულტურული ღირებულების მქონე მასშტაბური ძეგლების რეაბილიტაცია, რომელთა შორისაა მსოფლიო მემკვიდრეობისა და ეროვნული მნიშვნელობის ძეგლები პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი კულტურული ტურიზმის განვითარება და ტურიზმისათვის მიმზიდველი გარემოს შექმნა სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა პროექტის პროგრამული კოდი 35 04 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი ხელმისაწვდომი ხარისხიანი ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 35 04 - სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა 42 პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჯანდაცვითი ინფრასტრუქტურის, შენობანაგებობებისა და აღჭურვილობის განახლება, სამედიცინო დაწესებულებებში დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის მინიმალური სტანდარტის უზრუნველყოფა; სამედიცინო დაწესებულებათა მშენებლობა, აღჭურვა და ფუნქციონირების ხელშეწყობა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი რეაბილიტირებული და აღჭურვილი სამედიცინო დაწესებულებები. მოსახლეობის ელეტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესება პროექტის პროგრამული კოდი 36 02 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 36 02 - მოსახლეობის ელეტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესება პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში გაზისა და ელექტროენერგიის გარეშე არსებული სოფლების გაზიფიცირება და ელექტროფიცირება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი 2018 წელს დამატებით 10000-მდე აბონენტს მიეცემა ბუნებრივი აირის ქსელში ჩართვის შესაძლებლობა დეტალური ინფორმაცია საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში მოსახლეობისთვის გაზისა და ელექტროენერგიის მიწოდების ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით, საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში გაზის გარეშე არსებული სოფლების გაზიფიცირება. დაახლოებით 300 კმ სიგრძის სხვადასხვა დიამეტრის (90-160 მმ) გაზის მილების მონტაჟი. სოფლების სრული დაქსელვა. პროექტის შესრულების დროს ძირითადად ადგილობრივი მოსახლეობა დასაქმება, რაც თავის მხრივ ხელს უწყობს სამიზნე რეგიონების მეწარმეობის გამოცოცხლებასა და დამატებითი სამუშაო ადგილების შექმნას. დღეისათვის გაზიფიცირებულია 1 063 000 აბონენტი. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ქვეყნის მასშტაბით გაზიფიცირებული 1 100 000-ზე მეტი აბონენტი; ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EIB, EU) 43 პროექტის პროგრამული კოდი 36 03 01 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 36 03 - ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის განვითარება-რეაბილიტაცია; სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჰესების (ენგურჰესი და ვარდნილჰესების კასკადი) რეაბილიტაცია. ენგურჰესის სადაწნეო გვირაბი ავარიულ მდგომარეობაშია, დიდია ფილტრაციული დანაკარგები, მრავალ ადგილას დაზიანებული გვირაბის ბეტონის მოსახვა; დაზიანებულია 1-ლი, მე-2 და მე-5 ტურბინების წყალსატარები; უკიდურესად ცუდ მდგომარეობაშია გზის საფარი; აფხაზეთის კონფლიქტის შედეგად განადგურებულია წყალსაშვის ფარები; წყალსაცავში ლამის მაღალი დონის გამო შეუძლებელისა მისაყრდნობი ფარის ჩაშვება კაშხლის ზედა ბიეფის მხრიდან. ენგურჰესის ექსპლუტაციის ნორმების თანახმად სადერივაციო გვირაბი ყოველ ხუთ წელიწადში საჭიროებს დათვალიერებას და საჭიროების შემთხვევაში სარემონტო სამუშაოების ჩატარებას, რათა შემცირებული იქნას სადერივაციო გვირაბში გამავალი წყლის დანაკარგები, შესაბამისად გაიზარდოს გამომუშავება. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი 2018 წელს დასრულდება პროექტირება, მომზადდება სატენდერო დოკუმენტაცია და ჩატარდება ტენდერები მშნებელი კონტრაქტორებისათვის. დაიწყება ენგურჰესთან მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია. დეტალური ინფორმაცია ენგურჰესის 15 კმ სადაწნეო გვირაბის რეაბილიტაცია ენგურჰესის სატურბინო მილსადენების რესტავრაცია ენგურჰესთან მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია, 14კმ გზის ბეტონით მოსახვა. ენგურის კაშხლის ელექტრომომარაგების სისტემის განახლება მდ.ენგურიდან ვარდნილის წყალსაცავში გადამგდები ფარების, ასევე ვარდნილჰესი 2-ზე არხის მარეგულკირებელი ფარების და ამწის რეაბილიტაცია. ენგურის წყალსაცავის ნატანისგან გაწმენდის კონცეფციის შემუშავება და გაწმენდის სამუშაოების ჩატარება. სამუშაოები დაიწყება 2018 წელს და ჩატარდება ეტაპობრივად (მათი მასშტაბების გამო) 2021 წლამდე. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი სახელმწიფო საკუთრებაში მყოფი ჰიდროელექტროსადგურების (ენგურჰესი, ვარდნილჰესების კასკადის პირველი საფეხური) რეაბილიტაცია, საპროექტო სიმძლავრეზე გაყვანა, სადგურის საიმედოობის ამაღლება. 44 220კვ "ახალციხე-ბათუმი" ხაზის მშენებლობა (ADB, IBRD, WB, WIIAD) პროექტის პროგრამული კოდი 36 04 01 01 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 36 04 - სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი ქვეყნის სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილში ელექტროსისტემის გაძლიერების მიზნით, ახალციხისა და ბათუმის ქვესადგურების დამაკავშირებელი 220 კვ-იანი ორჯაჭვიანი საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა. პროექტის პირველი ფაზა ,,ბათუმი შუახევი“ (52 კმ) დასრულდება 2017 წელს, ხოლო 2018 წლის ბოლოს დასრულდება 2-ე ფაზის ,,შუახევი-ახალციხე“ მშენებლობა (მისი წინა საამშენებლო ეტაპი უკვე დაწყებულია), ხაზის სიგრძე - 90 კილომეტრია და ჯამში უნდა დაიდგას დაახლოებით 250 ანძა. აჭარა-გურიის ელექტრომომარაგების საიმედოობის ამაღლება („პალიასტომი 1,2“ ხაზების დარეზერვირება). აჭარის პესპექტიული ჰესების ქსელში მაღალი ხარისხით ინტეგრირება; პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი 2018 წლის ბოლოსთვის დასრულდება ფაზა 2 ეგხ "შუახევი - ახალციხე" მშენებლობა, ხაზის სიგრძე - 90 კილომეტრი დაწყებული იქნება SCADA/EMS სისტემის და საბითუმო ვაჭრობის განვითარების პლათფორმის პროექტები. დეტალური ინფორმაცია პროექტის ფარგლებში განხორციელდება: - ორჯაჭვა 220 კვ ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა; - ხაზის სიგრძე 150 კმ, დასამონტაებელი ანძების რაოდენობა დაახლოებით 500; - გამტარუნარიანობა 350 მგვტ; განხორციელების შედეგად შესაძლებელი გახდება მდინარე აჭარის წყალზე ასაშენებელი ჰიდროელექტროსადგურების კასკადის გამომუშავებული ელექტროენერგიის სისტემაში შეყვანა (ჯამში 360 მგვტ). პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი მდინარე აჭარისწყალზე დაგეგმილი შუახევის 178 მგვტ-იანი და კორომხეთის 150 მგვტიანი ჰესების მიერთდება სახელმწიფო ენერგოსისტემასთან. აჭარის რეგიონში ელექტროენერგიის სტაბილური მიწოდება; შემცირდება ელექტროენერგიის გათიშვები; გაიზრდება ქვეყნის შიგნით და ფარგლებს გარეთ ელექტროენერგიაზე მზარდი მოთხოვნების დაკმაყოფილების შესაძლებლობა; 45 500 კვ ეგხ-ის მშენებლობა ქსანი-სტეფანწმინდა (EBRD, EC, KfW, WB) პროექტის პროგრამული კოდი 36 04 02 01 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 36 04 - სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი 500კვ „ქსანი-სტეფანწმინდა“ გადამცემი ხაზის მშენებლობა, რომლის საშუალებით მოხდება ელექტროენერგიის გამოტანა მშენებარე დარიალის, ლარსის და აგრეთვე მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში მომავალში ასაშენებელი სხვა ჰიდროელექტროსადგურებიდან და მათი მიერთება ქსელში. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ყაზბეგი, ლარსისა და მშენებარე დარიალი ჰესების სიმძლავრის ქსელში შემოყვანის ხელშეწყობა. დეტალური ინფორმაცია 500კვ „ქსანი-სტეფანწმინდა“ ელექტროგადამცემი ხაზის (დაახლოებით 95კმ) დაკავშირება 110კვ ყაზბეგის ქვესადგურთან 110კვ დარიალის ელექტროგადამცემი ხაზის გაფართოებით. ელექტროგადამცემი ხაზის დერეფანი წარმოადგენს ქსანი-ვეძათხევიქართალის მაგისტრალს, რომელიც კვეთს ფასანაური-წინამხარი-კიტოხი-გუდამაყარიკარკუჩა-სნო-აჩხოტის გზას. რეგიონის გეოგრაფიული ადგილმდებარეობიდან გამომდინარე აღნიშნული დერეფანი ითვლება საშუალო სირთულის დერეფნად 500კვ ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობისათვის. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი მშენებარე ჰიდროელექტროსადგურების მიერთების უზრუნველყოფა ნაციონალურ გადამცემ ქსელთან. საქარველოს ჩრდილო-სამხრეთის მიმართულებით ენერგოტრანზიტის დერეფნის როლის გაძლიერება. ელექტროენერგიის უწყვეტი მიწოდების გაუმჯობესება მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში, აღნიშნული რეგიონის, როგორც რეკრიაციული და საკურორტო ზონის, მზარდი მოხოვნების დასაკმაყოფილებლად. ჯვარი ხორგა ელექტროგადამცემი ხაზი (EBRD, EC, KfW, WB) პროექტის პროგრამული კოდი 36 04 02 02 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 36 04 - სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება 46 პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი ჯვარში ახალი 500/220 კვ-იანი ქვესადგურის მშენებლობა. 8 კმ სიგრძის საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა, რომელიც მიუერთდება არსებულ, 500 კვ-იან ელექტროგადამცემ ხაზს „კავკასიონი“ და ხორგას 220 კვ-იან და ჯვრის 500 კვ-იან ქვესადგურებს შორის 60 კმ სიგრძის ორჯაჭვა 220 კვ-იან ელექტროგადამცემ ხაზს. ჯვარი-ხორგას ქსელი, საგრძნობლად გააუმჯობესებს საერთაშორისო და ადგილობრივი მომსახურების ხარისხს და საიმედოობას. ახალი ქვესადგურის მშენებლობით და 220 კვიანი ხაზების საშუალებით, შესაძლებელი გახდება ელექტროენერგიის უწყვეტი მიწოდება და ფოთის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის ენერგომომარაგების უზრუნველყოფა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი 500/220 კვ ქვესადგური ჯვარის სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები, 220 კვ ეგხ-ს ჯვარიხორგას მშენებლობისა და 500 კვ ეგხ კავკასიონის ქვესადგურ ჯვარში შეჭრის სამუშაოები. დეტალური ინფორმაცია 500/220კვ ქვესადგურის მშენებლობა ჯვარში; 220კვ ეგხ–ს მშენებლობა ქს ჯვარი – ქს ხორგა (60კმ) და არსებული 500კვ ეგხ კავკასიონის შეჭრას ქს ჯვარში (8 კმ); საკონსულტაციო მომსახურების შესყიდვა-ზედამხედველობა; სპეც. მანქანებისა და იარაღების შესყიდვა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ქვეყნის ჩრდილო-დასავლეთ ნაწილში მდებარე ჰესებიდან ელექტროენერგიის გატანის ხელშეწყობა დასავლეთ საქართველოს, ფოთის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონისა და თურქეთის მიმართულებით. ამავდროულად, აღმოსავლეთ საქართველოსკენ ელექტროენერგიის მიწოდების პოტენციალის გაზრდა. სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ინფრასტრუქტურის განვითარება პროექტის პროგრამული კოდი 37 06 04 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი სოფლის მეურნეობა პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 37 06 - სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის ღონისძიებები პროგრამის განმახორციელებელი სსიპ - სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო პროექტის აღწერა და მიზანი ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება რძის მწარმოებელი კოოპერატივების ხელშეწყობის პროგრამა; მეღვინეობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა; 47 აფლის გადამამუშავებელი საწარმოს მშენებლობა. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი კოოპერატივების მიერ წარმოებული პროდუქციის მოცულობის ზრდა.კოოპერატივების კონკურენტუნარიანობის ზრდა; დეტალური ინფორმაცია 22 კოოპერატივს გადაეცემათ რძის საწარმოსთვის საჭირო დანადგარები, კერძოდ: მცირე ლაბორატორია, ხელოვნული განაყოფიერებისთვის საჭირო აღჭურვილობა, მათ საკუთრებაში არსებული, როგორც მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის, ასევე წვრილფეხა პირუტყვის რაოდენობის შესაბამისად ყველის სახარში და რძის გამაციებელი დანადგარები, პასტერიზებული რძის ჩამოსასხმელი ნახევრადავტომატური დანადგარი, საწარმოს აღჭურვილობა, საწველი აპარატები და სხვა. 5 კოოპერატივს გადაეცემა თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი ყურძნის მიმღებგადამამუშავებელი საწარმოს შექმნისათვის საჭირო მანქანა-დანადგარები და მოწყობილობები. პროგრამაში ჩართვისათვის კოოპერატივმა უნდა უზრუნველყოს სათანადო შენობა-ნაგებობის აშენება; განხორციელდება თანამედროვე ტიპის თაფლის საწარმოს აშენება და აღჭურვა მანქანადანადგარებით, რომელიც შემდგომში პირდაპირი გამოსყიდვით გადაეცემა მეორე დონის კოოპერატივს. თაფლის გადამამუშავებელი საწარმოს ტექნოლოგიური პროცესი მოიცავს მეპაიეებისგან თაფლის მიღებას, ლაბორატორიულ შემოწმებას, დეკრისტალიზაციას, გაფილტვრას, ჩამოსხმას, შენახვას და რეალიზაციას. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი კოოპერატივების მიერ წარმოებული პროდუქციის მოცულობის ზრდა. კოოპერატივების კონკურენტუნარიანობის ზრდა; სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია და ტექნიკის შეძენა პროექტის პროგრამული კოდი 37 07 01 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი სოფლის მეურნეობა პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 37 07 - სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია და აგროსექტორის განვითარების ხელშეწყობა პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში წყალსაცავების, სარწყავი და დამშრობი სისტემების რეაბილიტაცია; 48 შესაბამისი საინჟინრო კვლევების, პროექტირების, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ჩატარება; სპეციალური ტექნიკის, სატრანსპორტო საშუალებების, მანქანამექანიზმების,მოწყობილობებისა და დამხმარე საშუალებების შეძენა სამელიორაციო ობიექტებზე საექსპლუატაციო და სარეაბილიტაციო სამუშაოების უზრუნველსაყოფად. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი რეგულარული სარწყავი მიწის ფართობის ზრდა; წყლის რესურსების ეფექტური და ეკონომიური გამოყენება; სარწყავი მიწების წყლით უზრუნველყოფის გაუმჯობესება; სარწყავი მიწების მელიორაციული მდგომარეობის გაუმჯობესება; დაშრობილი მიწის ფართობის ზრდა; სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება; დეტალური ინფორმაცია ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი საირიგაციო სისტემების რეაბილიტაცის ღონისძიებები: დოესის არხის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის, I და სხვა რიგის გამანაწილებლების და შიდასამეურნეო ქსელის რეაბლიტაცია; კასპის მუნიციპალიტეტში სოფლების ხანდაკის, სასირეთის და მეტეხის მექანიკური აწევის სარწყავი სისტემის, სატუმბი სადგურისა და სადაწნეო მილსადენის მოწყოbის სამუშაოები; ქვემო ხანდაკი-ნიჩბისის მექანიკური მორწყვის სარწყავი ქსელის რეაბილიტაცია (II ეტაპი); ხვითის მექანიკური მორწყვის სარწყავი ქსელის რეაბილიტაცია (II ეტაპი); ტაშისკარის სარწყავი სისტემის გომი-აგარის მონაკვეთზე განშტოება 1-4 გამანაწილებლის მონაკვეთის აღდგენა-რეაბილიტაცია (II რიგი); ტირიფონის სარწყავი სისტემის, მაგისტრალური არხის და ჰიდროტექნიკური ნაგებობების რეაბილიტაცია პკ 259+53 - დან პკ 304+41 - მდე; მდინარე მტკვრიდან სკრა-ქარელის სარწყავი სისტემის წყალაღების უზრუნველყოფის ღონისძიებები; ლამი-მისაქციელის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის მონაკვეთებზე 49 ფილტრაციის საწინააღმდეგო ღონისძიებები და მაგისტრალური არხის სწრაფმდენზე ჩამქრობი ჭის მოწყობა; იმირასანის სარწყავი სისტემის სათავე ნაგებობის, მაგისტრალური არხის, I და სხვა რიგის გამანაწილებლების და შიდასამეურნეო ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (II ეტაპი); კაზრეთის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის რეაბილიტაცია პკ 90+80 დან პკ 127+25-მდე (II ეტაპი); იაკუბლოს წყალსაცავის კაშხლის კონსტრუქციული მდგრადობის და ფილტრაციის საწინააღმდეგო ღონისძიებები; გარდაბნის სარწყავი სისტემის გ-14 გამანაწილებლის რეაბილიტაციის სამუშაოები; ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის თეთრიხევის სწრაფდენების რეაბილიტაცია; ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის ზემო მაგისტრალური არხის გ-7 გამანაწილებლის (ღარული) რეაბილიტაცია; ბარათაანთ არხის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია; ხრამ -არხის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის მონაკვეთის (პკ 68+80 დან პკ 18+ 50 მდე) რეაბილიტაცია II ეტაპი; მთისძირი-ჯავახის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის, I და სხვა რიგის გამანაწილებლების, შიდასამეურნეო ქსელის რეაბლიტაცია; ქვემო ალაზნის სარწყავი სისტემის ზონაში ალაზნისპირა მიწების დამშრობი სისტემის რეაბილიტაცია; მდინარე ალაზანსა და ქვემო ალაზნის მაგისტრალურ არხს შორის ტერიტორიაზე III რიგი; ქვემო სამგორის სარწყავი სისტემის, მარცხენა მაგისტრალური არხის რეაბილიტაცია (I ეტაპი); ქვემო სამგორის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის გ - 1 - გ - 8 გამანაწილებლების 50 რეაბილიტაცია; ქვემო ალაზნის მაგისტრალური არხიდან, სოფელ ძველი ანაგის სატუმბი სადგურისა და სადაწნეო მილსადენის მოწყობის სამუშაოები; სამთაწყარო - ფიროსმანის მაგისტრალური არხის და მასზე არსებული დაზიანებული ჰიდროტექნიკური ნაგებობების აღდგენა - რეაბილიტაცია; ზემო ალაზნის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის მონაკვეთების (პკ 33+16-დან პკ 56+81-მდე; პკ 115+61-დან პკ 117+19-მდე და პკ 120+89-დან პკ 123+59-მდე), კისისხევის და აკურის დიუკერების რეაბილიტაცია (I ეტაპი); ზემო ალაზნის სარწყავი სისტემის გ-29; გ-33; გ34 გ-49 და გ-58; გამანაწილებლების რეაბილიტაცია (I ეტაპი); ქვემო ალაზნის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის და ჰიდროტექნიკური ნაგებობბების აღდგენა-რეაბილიტაცია პკ 394+38-დან პკ 668+75-მდე (II ეტაპი); ქვემო სამგორის სარწყავი სისტემის, მარცხენა მაგისტრალური არხის გ-22 გამანაწილებლის რეაბილიტაცია; სამთაწყაროს მექანიკური მორწყვის სისტემების რეაბილიტაცია I ეტაპი ( სადაწნეო მილსადენის და საექსპლუატაციო გზა); ფერსა - მუგარეთის და გიორგიწმინდას მექანიკური სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის და I რიგის გამანაწილებლების (მილსადენები) რეაბილიტაცია (II ეტაპი); ზრესის მექანიკური მორწყვის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის და I რიგის გამანაწილებლების (მილსადენები) რეაბილიტაცია; ზაკი-ხანდო-კოთელიას მექანიკური მორწყვის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის და მასზე არსებული ჰიდროტექნიკური ნაგებობების რეაბილიტაცია; ყაურმა-მამწვარის სარწყავი სისტემის სათავე ნაგებობის, მაგისტრალური არხის, I და სხვა რიგის გამანაწილებლების და შიდასამეურნეო ქსელის რეაბლიტაცია; მამწვარის სარწყავი სისტემის სათავე ნაგებობის, მაგისტრალური არხის, I და სხვა რიგის 51 გამანაწილებლების და შიდასამეურნეო ქსელის რეაბლიტაცია; სოფელ ვარციხისა და ტობანიერის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხების, I რიგის გამანაწილებლების, დამშრობი ღია სადრენაჟო-საკოლექტორო ქსელის და მათზე არსებული ჰიდროტექნიკური ნაგებობების რეაბილიტაციის სამუშაოები; ხონი-სამტრედიის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის მონაკვეთის (პკ 3+60-დან პკ 15+60 -მდე) და გ-3-1; გ-3-1-1 და გ-3-2 გამანაწილებლების რეაბილიტაცია (II რიგის პირველი ეტაპი; ჭალა-ორღულის არხის სარწყავი სისტემის სათავე ნაგებობისა და მაგისტრალური არხის რეაბილიტაცია; გარდა ამისა განხორციელდება დამშრობი სისტემების რეაბილიტაცის ღონისძიებები: ლოკალური დამშრობი სისტემების რეაბილიტაცია; მერეკრძელას სატუმბი სადგურის აღდგენა-რეაბილიტაცია მდ. ნატანებთან; ცხენისწყალი-აბაშის მდინარეთაშორის მასივის ლოკალური დამშრობი სისტემების რეაბილიტაცია; აბაშა-ტეხურას მდინარეთაშორის მასივის ლოკალური დამშრობი სისტემების რეაბილიტაცია; ცივა-ტეხურას მდინარეთაშორის მასივის ლოკალური დამშრობი სისტემების რეაბილიტაცია; რიონი-ხობის მდინარეთაშორის მასივზე ჭალადიდის დამშრობის სისტემის მაგისტრალური; წყალგამყვანი არხის, პირველი და სხვა რიგის წყალშემკრები კოლექტორების, შიდასამეურნეო არხების რეაბილიტაცია - I რიგი; ხობი-ენგური ლოკალური დამშრობი სისტემების რეაბილიტაცია; 52 ასევე, განხორციელდება სარეაბილიტაციო ობიექტების პროექტირება, ექსპერტიზა, ზედამხედველობა. შეძენილ იქნება შემდეგი სახის ტექნიკა: სათიბელა-მულჩერი დაქუცმაცებული მასის ტრანსპორტიორით-2ერთეული; ბულდოზერი 24 ტონიანი 1 ერთეული;უნაგირა საწევარა მანიპულიატორით-1 ერთეული; მტვირთავი (ბობკატი) დიზელის ძრავით-2; ამწე მანიპულიატორი 25 ტონიანი-2; კომპრესორი,ბეტონმტვრევი,შედუღების აპარატი,პომპები(ბეტონის მისაწოდებელი),მცირე ზომის პომპები,გენერატორი,ვიბრატორები,მიწის სატკეპნი აპარატი,პერფორატორები,დონკრატები- სავარაუდოდ სულ 25 ერთეული. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი სარწყავი და დამშრობი ინფრასტრუქტურის განვითარება; ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (III ფაზა) (EU, KfW) პროექტის პროგრამული კოდი 58 12 03 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახდელები პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 58 12 - დონორების მიერ დაფინანსებული საერთო სახელმწიფოებრივი გადასახდელები პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი ქ. ბათუმის ბათუმის I ზონაში და ჩაქვი-მახინჯაური-მწვანე კონცხის წყალმომარაგების სისტემის (გათვალისწინებულია წყლის სამარაგო რეზერვუარების მშენებლობა ჩაქვსა და მახინჯაურში), ქ. ბათუმის I, III და IV ზონის წყალარინების სისტემის (გათვალისწინებულია წყალარინების სატუმბი სადგურების მშენებლობა თამარისა და ბარცხანის დასახლებაში) რეაბილიტაცია და გაფართოება; მოსახლეობისათვის უწყვეტი და მოთხოვნაზე დაფუძნებული ჰიგიენურად საიმედო წყალმომარაგება; ქალაქში არსებული ღია და დახურული სანიაღვრე არხების რეკონსტრუქცია; პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი დასრულებულია ბონი-გოროდოკი - ზემო გოროდოკი - თამარის დასახლების წყლისა და წყალარინების სისტემების რეაბილიტაცია; დასრულებულია მახინჯაურის წყლის 1800 კუბ.მ. სამარაგო რეზერვუარის მშენებლობა; დასრულებულია A და B წყალარინების კოლექტორის რეაბილიტაცია; პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი რეაბილიტირებულ უბნებში სასმელი წყლის უწყვეტად და დანაკარგების გარეშე მიწოდება; რეაბილიტირებულ უბნებში წყალარინების სისტემის გამართული მუშაობა; 53 ქალაქში დატბორვის პრობლემის აღმოფხვრა; ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება; ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა KfW - ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია - IV ფაზა (KfW) პროექტის პროგრამული კოდი 58 12 04 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახდელები პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 58 12 - დონორების მიერ დაფინანსებული საერთო სახელმწიფოებრივი გადასახდელები პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი გონიო-კვარიათის დასახლებაში წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია და გაფართოება; ჩაქვი-მახინჯაურის დასახლებაში კომპაქტური წყალარინების გამწმენდი სადგურების მშენებლობა; კახაბერი, ადლიის და აეროპორტის დასახლებაში წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემის მშენებლობის ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა; ქალაქში არსებული ღია და დახურული სანიაღვრე არხების რეკონსტრუქცია. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი გონიო-კვარიათის დასახლებაში დაწყებულია წყალმომარაგების სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (2000 კბ.მ სასმელი წყლის რეზერვუარის, საწნეო ხაზის და სადისტრიბუციო ქსელის მშენებელობა); ხიმშიაშვილის, ინასარიძის, აღმაშენებლის ქუჩების და ახალი ბულვარის მიმდებარე ტერიტორიაზე საკანალიზაციო ქსელის მშენებლობის მიმდინარეობა პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი მოსახლეობისათვის უწყვეტი და მოთხოვნაზე დაფუძნებული ჰიგიენურად საიმედო წყალმომარაგება. ქალაქში დატბორვის პრობლემის აღმოფხვრა, ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება, ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD) პროექტის პროგრამული კოდი 58 12 05 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახდელები პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 58 12 - დონორების მიერ დაფინანსებული საერთო სახელმწიფოებრივი გადასახდელები 54 პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი პროექტის მიზანია აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვის თანამედროვე სისტემის დანერგვა, რაც ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ცეცხლაურში ევროკომისიის დირექტივების შესაბამისი სანიტარული ნაგავსაყრელის პოლიგონის მოწყობას. პროექტის ფარგლებში განხორციელდება ბათუმის (გონიოს დასახლება) და ქობულეთის ტერიტორიაზე არსებული არასტანდარტული და ექსპლოატაციისთვის არასათანადო ნაგავსაყრელების კონსერვაცია პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი პროექტის ფარგლებში მომზადებულია შემდეგი დოკუმენტები: პროექტის განხორციელების გეგმა, ბათუმისა და ქობულეთის (დროებითი) ნაგავსაყრელების კვლევა, PIU-ს ჩამოყალიბება და გამყარება, დეტალური პროექტი და სანებართვო დოკუმენტაციის მომზადება, შესყიდვებისა და სატენდერო პაკეტის მომზადება, სამოქმედო და საექსპლუატაციო სახელმძღვანელოს მომზადება, კვარტალური ანგარიშები, დახურვის ზომების საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება ნებართვის აღების მიზნით, გარემოსდაცვითი და სოციალური ზემოქმედების შეფასების ანგარიში (საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით), გარემოსდაცვითი და სოციალური ზემოქმედების შეფასების ანგარიში (EBRD-ს წესების მიხედვით); სამშენებლო ნებართვა მიღებულ იქნა შესაბამისი ორგანოს მიერ; პროექტით გათვალისწინებულ სამშენებლო სამუშაოებზე ზედამხედველობა; პოლიგონის მშენებლობა. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე დაინერგება მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვის თანამედროვე სისტემა, დახურულ იქნება ბათუმის (გონიოს დასახლება) და ქობულეთის ტერიტორიაზე არსებული არასტანდარტული და ექსპლუატაციისთვის არასათანადო ნაგავსაყრელები; ბათუმის ავტობუსების პროექტი (E5P, EBRD) პროექტის პროგრამული კოდი 58 12 06 პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახდელები პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში 58 12 - დონორების მიერ დაფინანსებული საერთო სახელმწიფოებრივი გადასახდელები 55 პროგრამის განმახორციელებელი საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო პროექტის აღწერა და მიზანი ქ. ბათუმში მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისის შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფის მიზნით თანამედროვე სტანდარტების დიზელზე (euro 5) მომუშავე და სრულად ელექტრო ავტობუსების შეძენა, მუნიციპალური სატრანსპორტო კომპანიის პარკის განახლება/შევსება ახალი ადაპტირებული ავტობუსებით, რაც ხელს შეუწყობს გარემოს დაცვასა და მუნიციპალური ტრანსპორტის სისტემის გამართულ მუშაობას. პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ქ. ბათუმის მოსახლეობისათვის ნაწილობრივ უზრუნველყოფილია ახალი, ადაპტირებული და ეკოლოგიურად სუფთა მუნიციპალური ტრასპორტით გადაადგილება. პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი უზრუნველყოფილია შეუფერხებელი, ეფექტური და ეკოლოგიურად სუფთა მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისი. 56
დანართი
I o6ge/60rgor 2018 $qob bbgq0$oger bq31g$ocn 6ro6rq,olr$o6CqCsPo 3t6o6t6r0gbolt qgr qo5oltdogbS0ob grdt6q,SbBo X3er6<'r0o336o 3q,rlngo3rgcnlr "bfur brtfuggbob" Ogbq,oqg.)E 6rbbrbo66ogrq,CbCgo qn6oldq0g0olt tsgbrbg0 o$oqrolro 2017 ინფორმაცია 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამების და ღონისძიებების ფარგლებში ეკონომიკური კლასიფიკაციის „სხვა ხარჯების“ მუხლიდან განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ განსახლების ადგილებში დევნილთა შენახვა, მათი საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება 1.6% ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (თავდაცვის სამინისტროს ხაზით) 1.6% წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია 1.3% პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო… მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება 1.4% არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები 1.0% პროფესიული განათლება 1.7% სხვადასხვა ღონისძიებები 12.9% საზოგადოებრივი წესრიგი, სახელმწიფო საზღვრის დაცვა და საერთაშორისო თანამშრომლობა 1.8% ზოგადი განათლება 52.3% სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა 1.8% უმაღლესი განათლება 9.8% საქართველოს პრეზიდენტის და საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდები 4.5% ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს 6.9% 2 ათას ლარებში 2018 წლის პროექტი კოდი დასახელება სულ 01 00 საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 665.5 665.5 0.0 0.0 665.5 665.5 0.0 0.0 652.8 652.8 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, პერსონალის დაზღვევის 01 01 საკანონმდებლო საქმიანობა ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 01 02 საბიბლიოთეკო საქმიანობა სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 01 03 ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირება სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 02 00 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 03 00 საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 652.8 652.8 0.0 0.0 11.5 11.5 0.0 0.0 11.5 11.5 0.0 0.0 1.2 1.2 0.0 0.0 1.2 1.2 0.0 0.0 55.0 55.0 0.0 0.0 55.0 55.0 0.0 0.0 7.0 7.0 0.0 0.0 7.0 7.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, 3 2018 წლის პროექტი კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს 04 00 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია 55.0 55.0 0.0 0.0 კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები და სხვა სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 41.0 41.0 0.0 0.0 სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 14.0 14.0 0.0 0.0 300.0 300.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, პერსონალის დაზღვევის 05 00 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 06 00 საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 06 01 საარჩევნო გარემოს განვითარება სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 06 02 არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები 01 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 06 02 საარჩევნო სუბიექტების სატელევიზიო რეკლამის 03 განთავსების ხარჯი სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 300.0 300.0 0.0 0.0 26,943.9 26,943.9 0.0 0.0 26,943.9 26,943.9 0.0 0.0 40.0 40.0 0.0 0.0 40.0 40.0 0.0 0.0 2,504.0 2,504.0 0.0 0.0 2,504.0 2,504.0 0.0 0.0 2,242.9 2,242.9 0.0 0.0 2,242.9 2,242.9 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, საოლქო საარჩევნო კომისიების ფუნქციონირების ხარჯები, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, საარჩევნო სუბიექტების სატელევიზიო რეკლამის განთავსების ხარჯი 4 2018 წლის პროექტი კოდი დასახელება სულ 06 02 საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელთა 04 დაფინანსება საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 7,619.0 7,619.0 0.0 0.0 7,619.0 7,619.0 0.0 0.0 3.0 3.0 0.0 0.0 3.0 3.0 0.0 0.0 06 04 პოლიტიკური პარტიების დაფინანსება 01 9,690.0 9,690.0 0.0 0.0 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 9,690.0 9,690.0 0.0 0.0 4,845.0 4,845.0 0.0 0.0 4,845.0 4,845.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 102.0 102.0 0.0 0.0 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 06 03 საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარების და სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 06 04 პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის 02 განვითარება სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 07 00 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელთა დაფინანსება სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები პოლიტიკური პარტიების დაფინანსება პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის განვითარება სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, პერსონალის დაზღვევის ხარჯი, სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, პერსონალის დაზღვევის 08 00 საქართველოს უზენაესი სასამართლო ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 09 00 საერთო სასამართლოები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 102.0 102.0 0.0 0.0 1,020.0 1,020.0 0.0 0.0 1,020.0 1,020.0 0.0 0.0 5 2018 წლის პროექტი კოდი დასახელება სულ 09 01 საერთო სასამართლოების სისტემის განვითარება და ხელშეწყობა სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 09 02 მოსამართლეებისა და სასამართლოს თანამშრომლების მომზადება-გადამზადება სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 10 00 საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, პერსონალის დაზღვევის 730.0 730.0 0.0 0.0 ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, 730.0 730.0 0.0 0.0 290.0 290.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, სახელმწიფო სასწავლო სტიპენდიების ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, 290.0 290.0 0.0 0.0 20.0 20.0 0.0 0.0 20.0 20.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის 12 00 ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთის, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, 14 00 დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საგარეჯოს, სიღნაღის, ყვარლის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 15 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთის, სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, 6 2018 წლის პროექტი კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 2.0 2.0 0.0 0.0 5.0 5.0 0.0 0.0 5.0 5.0 0.0 0.0 9.0 9.0 0.0 0.0 9.0 9.0 0.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის 16 00 ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონის, ცაგერის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, 17 00 ახალქალაქის, ბორჯომის, ნინოწმინდის სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, 18 00 თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში 20 00 ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 7 2018 წლის პროექტი კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში 5.0 5.0 0.0 0.0 5.0 5.0 0.0 0.0 5.0 5.0 0.0 0.0 5.0 5.0 0.0 0.0 5.0 5.0 0.0 0.0 5.0 5.0 0.0 0.0 1,341.0 1,341.0 0.0 0.0 1,341.0 1,341.0 0.0 0.0 330.0 330.0 0.0 0.0 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 330.0 330.0 0.0 0.0 23 03 ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 20 01 ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, მინისტრის აპარატი სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 20 02 სსიპ – საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის 21 00 საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, აპარატი სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 23 00 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 23 01 სახელმწიფო ფინანსების მართვა 23 04 ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური უზრუნველყოფა სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, პერსონალის დაზღვევის ხარჯი, სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, 8 2018 წლის პროექტი კოდი დასახელება სულ საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 3,695.0 2,455.0 0.0 1,240.0 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 2,455.0 2,455.0 0.0 0.0 სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 1,240.0 0.0 0.0 1,240.0 20.0 20.0 0.0 0.0 20.0 20.0 0.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 50.0 50.0 0.0 0.0 24 05 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა 10.0 10.0 0.0 0.0 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 10.0 10.0 0.0 0.0 45.0 45.0 0.0 0.0 23 05 ამაღლება სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 24 00 24 01 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 24 02 ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 24 03 სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს განვითარება 24 06 სახელმწიფო ქონების მართვა სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, 9 2018 წლის პროექტი კოდი დასახელება სულ სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 24 07 მეწარმეობის განვითარება სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 24 08 საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 24 08 სსიპ - საქართველოს ინოვაციების და 01 ტექნოლოგიების სააგენტო სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 24 08 საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების 02 განვითარების ხელშეწყობა სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 45.0 45.0 0.0 0.0 20.0 20.0 0.0 0.0 20.0 20.0 0.0 0.0 305.0 305.0 0.0 0.0 305.0 305.0 0.0 0.0 5.0 5.0 0.0 0.0 5.0 5.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, კომერციული ატაშეების დაზღვევის ხარჯი სააღსრულებო ხარჯი, სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, ინოვაციური პროდუქტების პროტოტიპის შესაქმნელად ან საზღვარგარეთ 300.0 300.0 0.0 0.0 სხვადასხვა სახის კონფერენციებზე, გამოფენებსა და ფორუმებზე დასასწრებად გასაცემი საგრანტო დაფინანსება (5 000 ლარის ფარგლებში) 300.0 300.0 0.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 საქართველოს მიერ საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების 24 09 ფარგლებში საქართველოს აეროპორტებში "გათავისუფლებული ფრენების" მომსახურების საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების ფარგლებში საქართველოს აეროპორტებში საჰაერო ხომალდების აფრენა-დაფრენისათვის საჭირო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება ხარჯების ანაზღაურება (მათ შორის, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 24 10 ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის მშენებლობის ხელშეწყობა 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 3.0 3.0 0.0 0.0 სააღსრულებო ხარჯი, სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 10 2018 წლის პროექტი კოდი დასახელება სულ სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 3.0 3.0 0.0 0.0 1,240.0 0.0 0.0 1,240.0 1,240.0 0.0 0.0 1,240.0 16,371.0 5,191.0 11,180.0 0.0 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 291.0 291.0 0.0 0.0 სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 16,080.0 4,900.0 11,180.0 0.0 61.0 61.0 0.0 0.0 61.0 61.0 0.0 0.0 60.0 60.0 0.0 0.0 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 60.0 60.0 0.0 0.0 სსიპ - ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი 25 01 მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული 02 მოწყობის რეფორმის ცენტრი 1.0 1.0 0.0 0.0 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 1.0 1.0 0.0 0.0 230.0 230.0 0.0 0.0 230.0 230.0 0.0 0.0 24 12 საქართველოს ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის პროექტი (IBRD) სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 25 00 25 01 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 25 01 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 01 ინფრასტრუქტურის სამინისტროს აპარატი 25 02 საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები დონორის დაფინანსებული სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, 11 2018 წლის პროექტი კოდი დასახელება სულ 25 02 საავტომობილო გზების პროგრამების მართვა 01 საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 80.0 80.0 0.0 0.0 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 80.0 80.0 0.0 0.0 25 02 გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა 02 50.0 50.0 0.0 0.0 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 50.0 50.0 0.0 0.0 ბათუმი (ანგისა) - ახალციხის საავტომობილო გზის 25 02 ხულო-ზარზმის მონაკვეთის რეაბილიტაცია02 16 რეკონსტრუქცია (Kuwait Fund) 50.0 50.0 0.0 0.0 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 50.0 50.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 500.0 500.0 0.0 0.0 500.0 500.0 0.0 0.0 25 02 ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა 03 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები დანადგარების დაზღვევის ხარჯი, სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები და მათი თანადაფინანსება აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული 25 02 ავტომაგისტრალის ზესტაფონი–ქუთაისი– 03 05 სამტრედიის მონაკვეთის მშენებლობა- საკომისიოები, სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები და მათი თანადაფინანსება რეკონსტრუქცია (JICA) სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 25 03 რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები მუნიციპალიტეტებში სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება და მათთან დაკავშირებული მომსახურებების შესყიდვა 12 2018 წლის პროექტი კოდი დასახელება სულ წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა- საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 15,580.0 4,400.0 11,180.0 0.0 15,580.0 4,400.0 11,180.0 0.0 3,580.0 1,800.0 1,780.0 0.0 3,580.0 1,800.0 1,780.0 0.0 12,000.0 2,600.0 9,400.0 0.0 12,000.0 2,600.0 9,400.0 0.0 26 00 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 1,539.5 1,529.5 0.0 10.0 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 1,539.5 1,529.5 0.0 10.0 25 04 რეაბილიტაცია სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 25 04 წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი II 02 (EIB, EU) სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 25 04 საკანალიზაციო სისტემების მდგრადი მართვის 03 პროექტი (SIDA) სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები და მათი თანადაფინანსება სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, გასაცემი გრანტები (ყოფილ სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო 26 01 პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ შორის, სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები და მათი თანადაფინანსება პატიმართა ბიზნეს ინიციატივების წახალისება, ჯანმრთელობის პრობლემების 300.0 300.0 0.0 0.0 მოგვარება, საინფორმაციო კამპანია ტრეფიკინგისა და ნარკომოხმარების სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის პრევენციაზე), საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული განხორციელება გადასახადები და მოსაკრებლები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 300.0 300.0 0.0 0.0 1,224.0 1,224.0 0.0 0.0 1,224.0 1,224.0 0.0 0.0 გამოძიებაზე ზედამხედველობის, სახელმწიფო 26 02 ბრალდების მხარდაჭერის, დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლისა და პრევენციის პროგრამა სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 13 2018 წლის პროექტი კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, პერსონალის დაზღვევის 26 02 საქართველოს მთავარი პროკურატურა 01 1,222.0 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 1,222.0 1,222.0 0.0 0.0 26 02 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის პროკურატურა 08 2.0 2.0 0.0 0.0 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 2.0 2.0 0.0 0.0 1.5 1.5 0.0 0.0 1.5 1.5 0.0 0.0 4.0 4.0 0.0 0.0 4.0 4.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 10.0 2,531.0 2,531.0 0.0 0.0 2,531.0 2,531.0 0.0 0.0 26 05 ელექტრონული მმართველობის განვითარება სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 26 07 დანაშაულის პრევენცია და ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაცია სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 26 09 მიწის ბაზრის განვითარება (WB) სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 27 00 საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 27 01 საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 1,222.0 0.0 0.0 ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, პერსონალის დაზღვევის 2,500.0 2,500.0 0.0 0.0 ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, 2,500.0 2,500.0 0.0 0.0 14 2018 წლის პროექტი კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი სააღსრულებო ხარჯი, სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, 27 02 სრულყოფილი პრობაციის სისტემა 28.0 28.0 0.0 0.0 საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 28.0 28.0 0.0 0.0 3.0 3.0 0.0 0.0 3.0 3.0 0.0 0.0 46.0 46.0 0.0 0.0 46.0 46.0 0.0 0.0 45.0 45.0 0.0 0.0 45.0 45.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 29 00 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 20,714.0 20,714.0 0.0 0.0 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 20,714.0 20,714.0 0.0 0.0 551.0 551.0 0.0 0.0 551.0 551.0 0.0 0.0 სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემისათვის 27 03 თანამშრომელთა მომზადება და პროფესიული სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, განვითარება სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 28 00 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 28 01 საგარეო პოლიტიკის განხორციელება სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 28 02 მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 29 02 პროფესიული სამხედრო განათლება სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, 15 2018 წლის პროექტი კოდი დასახელება სულ 29 02 დაწყებითი სამხედრო მომზადება 01 საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 10.0 10.0 0.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 541.0 541.0 0.0 0.0 541.0 541.0 0.0 0.0 20,020.0 20,020.0 0.0 0.0 20,020.0 20,020.0 0.0 0.0 29 03 სამედიცინო სერვისების გაუმჯობესება 01 20.0 20.0 0.0 0.0 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 20.0 20.0 0.0 0.0 29 03 ჯანდაცვა და სამედიცინო მხარდაჭერა 03 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 143.0 143.0 0.0 0.0 143.0 143.0 0.0 0.0 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 29 02 სამხედრო განათლება 02 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 29 03 ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 29 07 სამეცნიერო კვლევა და სამხედრო მრეწველობის განვითარება სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 29 07 სსიპ - სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო01 ტექნიკური ცენტრი "დელტა" სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, სახელმწიფო სასწავლო სტიპენდიები შენობა-ნაგებობების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, პერსონალის დაზღვევის ხარჯი სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, პერსონალის დაზღვევის 132.0 132.0 0.0 0.0 ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, 132.0 132.0 0.0 0.0 16 2018 წლის პროექტი კოდი დასახელება სულ 29 07 სსიპ - სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის 03 ინსტიტუტი სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 29 07 სსიპ - რაფიელ დვალის მანქანათა მექანიკის 04 ინსტიტუტი სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 29 07 სსიპ - ინსტიტუტი ოპტიკა 05 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 30 00 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 6.0 6.0 0.0 0.0 6.0 6.0 0.0 0.0 3.0 3.0 0.0 0.0 3.0 3.0 0.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 27,156.0 27,156.0 0.0 0.0 27,156.0 27,156.0 0.0 0.0 საზოგადოებრივი წესრიგი, სახელმწიფო საზღვრის 30 01 დაცვა და საერთაშორისო თანამშრომლობის კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, პერსონალის დაზღვევის 22,275.0 22,275.0 0.0 0.0 განვითარება/გაღრმავება სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, 22,275.0 22,275.0 0.0 0.0 710.0 710.0 0.0 0.0 710.0 710.0 0.0 0.0 245.0 245.0 0.0 0.0 ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა (მათ შორის 30 02 ქონების), დიპლომატიური წარმომადგენლობების, ეროვნული საგანძურის დაცვის და უსაფრთხოების სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, პერსონალის დაზღვევის ხარჯი, დონის ამაღლება სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 30 03 სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის მაღალკვალიციფიური კადრების მომზადება, სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, პერსონალის დაზღვევის ხარჯი, გადამზადება, საარქივო ფონდების დიგიტალიზაცია, 17 2018 წლის პროექტი კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა და მოქალაქეთა მომსახურება სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 245.0 245.0 0.0 0.0 85.0 85.0 0.0 0.0 85.0 85.0 0.0 0.0 11.0 11.0 0.0 0.0 11.0 11.0 0.0 0.0 3,830.0 3,830.0 0.0 0.0 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 30 04 სისტემისა და საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, პერსონალის დაზღვევის ხარჯი, დაცვის მომსახურებით უზრუნველყოფა სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 30 05 სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნა და მართვა სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, პერსონალის დაზღვევის ხარჯი, სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, პერსონალის დაზღვევის 30 06 სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლება ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 31 00 საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 3,830.0 3,830.0 0.0 0.0 5,042.0 5,042.0 0.0 0.0 5,042.0 5,042.0 0.0 0.0 4,368.0 4,368.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, პერსონალის დაზღვევის 31 01 სახელმწიფო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 4,368.0 4,368.0 0.0 0.0 18 2018 წლის პროექტი კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, პერსონალის დაზღვევის 31 02 ოპერატიულ-ტექნიკური საქმიანობის ხელშეწყობა 674.0 674.0 0.0 0.0 ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 674.0 674.0 0.0 0.0 903,456.0 826,406.0 77,050.0 0.0 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 850,605.0 809,315.0 41,290.0 0.0 სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 52,851.0 17,091.0 35,760.0 0.0 47.0 47.0 0.0 0.0 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 47.0 47.0 0.0 0.0 32 01 განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სახელმწიფო 01 პოლიტიკის შემუშავება 30.0 30.0 0.0 0.0 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 30.0 30.0 0.0 0.0 8.0 8.0 0.0 0.0 8.0 8.0 0.0 0.0 5.0 5.0 0.0 0.0 5.0 5.0 0.0 0.0 32 00 32 01 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა 32 01 განათლების სფეროში სამინისტროს პოლიტიკის 02 განხორციელების ხელშეწყობა სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 32 01 განათლების ხარისხის განვითარება და მართვა 03 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, 19 2018 წლის პროექტი კოდი დასახელება სულ 32 01 განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა 04 საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 4.0 4.0 0.0 0.0 4.0 4.0 0.0 0.0 635,562.0 635,562.0 0.0 0.0 635,562.0 635,562.0 0.0 0.0 598,900.0 598,900.0 0.0 0.0 598,900.0 598,900.0 0.0 0.0 670.0 670.0 0.0 0.0 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 670.0 670.0 0.0 0.0 32 02 სსიპ – მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების 02 01 ეროვნული ცენტრის აპარატი 10.0 10.0 0.0 0.0 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 10.0 10.0 0.0 0.0 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 32 02 ზოგადი განათლება სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 32 02 ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსება 01 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 32 02 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების 02 ხელშეწყობა სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების ვაუჩერული დაფინანსება სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები მოხალისე პედაგოგების ჯანმრთელობის დაზღვევა; მაგისტრანტების დაფინანსება, რომლებიც ერთი სასწავლო წლის განმავლობაში მუშაობდნენ სკოლებში და წარმატებით ჩააბარეს ერთიანი სამაგისტრო გამოცდები; 32 02 სსიპ – მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების 02 02 ეროვნული ცენტრის პროგრამები 660.0 660.0 0.0 0.0 კონკურსით შერჩეული პედაგოგების უცხოეთში დაფინანსების ხარჯი; საგრანტო პროექტების დაფინანსება საქართველოში განხორციელებული რეფორმებისა და ინოვაციების პოპულარიზაცია და საერთაშორისო საზოგადოებაში მათი დამკვიდრების ხელშეწყობისა და განათლების სფეროში სწავლა-სწავლების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით. სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 660.0 660.0 0.0 0.0 20 2018 წლის პროექტი კოდი დასახელება სულ 32 02 უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს 03 უზრუნველყოფა 9,500.0 საბიუჯეტო სახსრები 9,500.0 გრანტი კრედიტი 0.0 0.0 მანდატურთა შრომის ანაზღაურებისა და დაზღვევის ხარჯი; სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 9,500.0 9,500.0 0.0 0.0 32 02 წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება 04 240.0 240.0 0.0 0.0 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 240.0 240.0 0.0 0.0 22,000.0 22,000.0 0.0 0.0 22,000.0 22,000.0 0.0 0.0 150.0 150.0 0.0 0.0 150.0 150.0 0.0 0.0 3,952.0 3,952.0 0.0 0.0 3,952.0 3,952.0 0.0 0.0 32 02 მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით 06 უზრუნველყოფა სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 32 02 ბრალდებული და მსჯავრდებული პირებისათვის 09 ზოგადი განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 32 02 სკოლების საგრანტო დაფინანსება 12 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა ბრალდებული და მსჯავრდებული პირებისათვის ზოგადი განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა სკოლების საგრანტო დაფინანსება საქართველოში თავშესაფრის მაძიებელთა და ლტოლვილის ან ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთათვის ქართულ ენაში მომზადებისა და 32 02 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა 13 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტის 150.0 150.0 0.0 0.0 დროებითი განთავსების ცენტრში მოთავსებული არასრულწლოვნებისათვის ზოგადი განათლების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; მოსწავლეთა გაკვეთილზე დასწრების აღრიცხვის ჟურნალებით უზრუნველყოფა; 21 2018 წლის პროექტი კოდი დასახელება სულ სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 32 03 პროფესიული განათლება სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 32 03 პროფესიული განათლების განვითარების 01 ხელშეწყობა სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 32 03 ეროვნული უმცირესობების პროფესიული 03 გადამზადება სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 32 04 უმაღლესი განათლება სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 32 04 გამოცდების ორგანიზება 01 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 32 04 სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტები და 02 ახალგაზრდების წახალისება სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 32 04 სახელმწიფო სასწავლო გრანტი 02 01 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 150.0 150.0 0.0 0.0 21,085.0 21,085.0 0.0 0.0 21,085.0 21,085.0 0.0 0.0 21,000.0 21,000.0 0.0 0.0 21,000.0 21,000.0 0.0 0.0 85.0 85.0 0.0 0.0 85.0 85.0 0.0 0.0 119,190.0 119,190.0 0.0 0.0 119,190.0 119,190.0 0.0 0.0 15.0 15.0 0.0 0.0 15.0 15.0 0.0 0.0 113,175.0 113,175.0 0.0 0.0 113,175.0 113,175.0 0.0 0.0 98,605.0 98,605.0 0.0 0.0 98,605.0 98,605.0 0.0 0.0 მოსწავლეთა ვაუჩერების ხარჯი სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები სახელმწიფო სასწავლო გრანტების ხარჯი, სახელმწიფო სასწავლო სტიპენდიების ხარჯი, სხვა სახელობის სტიპენდიებისა და გრანტების ხარჯი სახელმწიფო სასწავლო გრანტების ხარჯი 22 2018 წლის პროექტი კოდი დასახელება სულ 32 04 სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტი 02 02 საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 4,500.0 4,500.0 0.0 0.0 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 4,500.0 4,500.0 0.0 0.0 32 04 სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს 02 03 4,100.0 4,100.0 0.0 0.0 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 4,100.0 4,100.0 0.0 0.0 1,200.0 1,200.0 0.0 0.0 1,200.0 1,200.0 0.0 0.0 1,600.0 1,600.0 0.0 0.0 1,600.0 1,600.0 0.0 0.0 32 04 პროგრამა "ცოდნის კარი" 02 04 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში 32 04 დაზარალებული სტუდენტების სწავლის 02 05 დაფინანსება სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე 32 04 ჩარიცხული სტუდენტების დაფინანსება, რომლებმაც 02 06 საკუთარი სურვილით აიღეს სამხედრო სახელმწიფო სასწავლო სტიპენდიების ხარჯი უცხოელი სტუდენტების ხელშეწყობის ხარჯები სახელმწიფო სასწავლო გრანტი უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხული სტუდენტების 20.0 20.0 0.0 0.0 დაფინანსება, რომლებმაც საკუთარი სურვილით აიღეს სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გავლის ვალდებულება სავალდებულო სამსახურის გავლის ვალდებულება სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 20.0 20.0 0.0 0.0 32 04 მასწავლებლის მომზადების ერთწლიანი 02 07 საგანმანათლებლო პროგრამა 1,850.0 1,850.0 0.0 0.0 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 1,850.0 1,850.0 0.0 0.0 1,300.0 1,300.0 0.0 0.0 32 04 ვისწავლოთ საქართველოში 02 08 სახელმწიფო სასწავლო გრანტების ხარჯი სახელმწიფო სასწავლო გრანტების ხარჯი უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სწავლების ხელშეწყობა. 23 2018 წლის პროექტი კოდი დასახელება სულ სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 32 04 საზღვარგარეთ განათლების მიღების ხელშეწყობა 04 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 1,300.0 1,300.0 0.0 0.0 6,000.0 6,000.0 0.0 0.0 საზღვარგარეთ განათლების მიღების ხელშეწყობა, სატრანსპორტო გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები 6,000.0 6,000.0 0.0 0.0 32 05 მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა 10,670.0 10,670.0 0.0 0.0 10,670.0 10,670.0 0.0 0.0 8,010.0 8,010.0 0.0 0.0 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 8,010.0 8,010.0 0.0 0.0 32 05 სსიპ – შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული 01 01 სამეცნიერო ფონდის აპარატი 10.0 10.0 0.0 0.0 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 10.0 10.0 0.0 0.0 32 05 სსიპ –შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული 01 02 სამეცნიერო ფონდის პროგრამები და გრანტები 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 7.0 7.0 0.0 0.0 7.0 7.0 0.0 0.0 4.0 4.0 0.0 0.0 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 32 05 სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო 01 კვლევების ხელშეწყობა 32 05 სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები 02 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 32 05 სსიპ - ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული 02 01 ბიომედიცინის ცენტრი საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები საგრანტო კონკურსების საფუძველზე სამეცნიერო კვლევების დაფინანსება სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები 24 2018 წლის პროექტი კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 4.0 4.0 0.0 0.0 32 05 სსიპ – კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა 02 02 ეროვნული ცენტრი 3.0 3.0 0.0 0.0 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 3.0 3.0 0.0 0.0 3.0 3.0 0.0 0.0 3.0 3.0 0.0 0.0 2,650.0 2,650.0 0.0 0.0 2,650.0 2,650.0 0.0 0.0 377.0 377.0 0.0 0.0 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 377.0 377.0 0.0 0.0 32 06 ინკლუზიური სწავლების ხელშეწყობა 01 377.0 377.0 0.0 0.0 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 377.0 377.0 0.0 0.0 33,085.0 33,085.0 0.0 0.0 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 22,384.0 22,384.0 0.0 0.0 სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 10,701.0 10,701.0 0.0 0.0 32 05 სოფლის მეურნეობის დარგში მეცნიერთა 03 ხელშეწყობა სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 32 05 სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა 04 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 32 06 ინკლუზიური განათლება 32 07 საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა შესაბამისი საჯარო სკოლების დაფინანსება, ინტეგრირებული კლასების კუთხით 25 2018 წლის პროექტი კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და 32 07 მოსწავლეების/სტუდენტების ინფორმაციულ01 საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა 23,025.0 23,025.0 0.0 0.0 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 19,524.0 19,524.0 0.0 0.0 სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 3,501.0 3,501.0 0.0 0.0 25.0 25.0 0.0 0.0 25.0 25.0 0.0 0.0 32 07 პროგრამა "ჩემი პირველი კომპიუტერი" 01 03 23,000.0 23,000.0 0.0 0.0 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 19,499.0 19,499.0 0.0 0.0 სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 3,501.0 3,501.0 0.0 0.0 32 07 საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა 02 ინფრასტრუქტურის განვითარება 10,060.0 10,060.0 0.0 0.0 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 2,860.0 2,860.0 0.0 0.0 სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 7,200.0 7,200.0 0.0 0.0 9,500.0 9,500.0 0.0 0.0 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 2,500.0 2,500.0 0.0 0.0 სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 7,000.0 7,000.0 0.0 0.0 32 07 სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო 01 01 ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 32 07 ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების 02 01 ინფრასტრუქტურის განვითარება სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები პირველკლასელებისა, მათი დამრიგებლების და წარჩინებული მოსწავლეების კომპიუტერული ტექნიკით უზრუნველყოფა საჯარო სკოლების ინვენტარით აღჭურვა, მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების მიზნით სკოლების დაფინასება 26 2018 წლის პროექტი კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო 32 07 სამართლის იურიდიული პირებისა და 02 04 ტერიტორიული ორგანოების ინფრასტრუქტურის 200.0 200.0 0.0 0.0 200.0 200.0 0.0 0.0 360.0 360.0 0.0 0.0 საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების ინფრასტრუქტურის განვითარება განვითარება სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 32 07 საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლა02 05 პატრონობის სისტემის განვითარება სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 32 08 33 00 33 01 განვითარება 360.0 360.0 0.0 0.0 83,440.0 6,390.0 77,050.0 0.0 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 41,290.0 0.0 41,290.0 0.0 სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 42,150.0 6,390.0 35,760.0 0.0 14,004.0 14,004.0 0.0 0.0 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 9,365.0 9,365.0 0.0 0.0 სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 4,639.0 4,639.0 0.0 0.0 20.0 20.0 0.0 0.0 20.0 20.0 0.0 0.0 ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს - მეორე პროექტი საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის სისტემის დონორის მიერ დაფინანსებული სხვადასხვა პროექტები და მათი თანადაფინანსება სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები 27 2018 წლის პროექტი კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი ხელოვნების დარგების განვითარების ხელშეწყობა და 11,413.0 11,413.0 0.0 0.0 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 8,234.0 8,234.0 0.0 0.0 სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 3,179.0 3,179.0 0.0 0.0 33 02 ხელოვნების განვითარების ღონისძიებები 01 3,623.0 3,623.0 0.0 0.0 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 444.0 444.0 0.0 0.0 სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 3,179.0 3,179.0 0.0 0.0 56.0 56.0 0.0 0.0 56.0 56.0 0.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 2.0 2.0 0.0 0.0 33 02 სსიპ – ჯ.კახიძის სახელობის თბილისის მუსიკალურ– 01 12 კულტურული ცენტრი 3.0 3.0 0.0 0.0 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 3.0 3.0 0.0 0.0 33 02 სსიპ – საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული 01 13 ცენტრი 3,279.0 3,279.0 0.0 0.0 33 02 პოპულარიზაცია საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ სსიპ - ქალაქ თბილისის ზაქარია ფალიაშვილის 33 02 სახელობის ოპერისა და ბალეტის პროფესიული 01 01 სახელმწიფო თეატრი სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 33 02 სსიპ – თბილისის მარიონეტების პროფესიული 01 04 სახელმწიფო თეატრი საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები პერსონალის საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, ფილმწარმოებასთან დაკავშირებული ხარჯი 28 2018 წლის პროექტი კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 100.0 100.0 0.0 0.0 სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 3,179.0 3,179.0 0.0 0.0 33 02 სსიპ – თბილისის სახელმწიფო კამერული ორკესტრი 01 24 1.0 1.0 0.0 0.0 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 1.0 1.0 0.0 0.0 5.0 5.0 0.0 0.0 5.0 5.0 0.0 0.0 270.0 270.0 0.0 0.0 270.0 270.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 5.0 5.0 0.0 0.0 5.0 5.0 0.0 0.0 33 02 სსიპ – მწერალთა სახლი 01 26 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 33 02 სსიპ - ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრი 01 27 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 33 02 სსიპ - შემოქმედებითი საქართველო 01 30 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 33 02 სსიპ - ქ. თელავის ვაჟა-ფშაველას სახელობის 01 38 პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 33 02 სსიპ - ქ. ფოთის ვალერიან გუნიას სახელობის 01 44 პროფესიული სახელმწიფო თეატრი სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები ლონდონის წიგნის ბაზრობის ხარჯი, წიგნების ქართულად თარგმნის ხარჯი სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები 29 2018 წლის პროექტი კოდი დასახელება სულ 33 02 კულტურის პოპულარიზაციის ქვეპროგრამა 02 საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 1,530.0 1,530.0 0.0 0.0 1,530.0 1,530.0 0.0 0.0 775.0 775.0 0.0 0.0 775.0 775.0 0.0 0.0 3,970.0 3,970.0 0.0 0.0 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 3,970.0 3,970.0 0.0 0.0 33 02 რეგიონებში კულტურის მხარდაჭერის ქვეპროგრამა 06 1,515.0 1,515.0 0.0 0.0 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 1,515.0 1,515.0 0.0 0.0 826.0 826.0 0.0 0.0 826.0 826.0 0.0 0.0 125.0 125.0 0.0 0.0 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 125.0 125.0 0.0 0.0 33 03 სსიპ – თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის 03 სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია 30.0 30.0 0.0 0.0 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 30.0 30.0 0.0 0.0 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები სახალხო არტისტების, სახალხო მხატვრებისა და 33 02 ლაურეატების სტიპენდიები და სოციალური 03 დახმარება სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 33 02 ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობის 05 ქვეპროგრამა 33 03 სახელოვნებო განათლების სისტემის ხელშეწყობა სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 33 03 სსიპ – თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის 01 სახელმწიფო კონსერვატორია ღონისძიებების, პროექტების მხარდაჭერა და თანადაფინანსება სახალხო არტისტების, სახალხო მხატვრებისა და ლაურეატების სტიპენდიები ღონისძიებების, პროექტების მხარდაჭერა და თანადაფინანსება ღონისძიებების, პროექტების მხარდაჭერა და თანადაფინანსება წარჩინებული სტუდენტების სტიპენდიები 30 2018 წლის პროექტი კოდი დასახელება სულ 33 03 სსიპ – ქ. ქუთაისის სამუსიკო კოლეჯი 04 საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 3.0 3.0 0.0 0.0 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 3.0 3.0 0.0 0.0 33 03 სსიპ – ბათუმის ხელოვნების სასწავლო 06 უნივერსიტეტი 10.0 10.0 0.0 0.0 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 10.0 10.0 0.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 1.0 1.0 0.0 0.0 33 03 სსიპ – ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელობის თბილისის 09 საბალეტო ხელოვნების სახელმწიფო სასწავლებელი 4.0 4.0 0.0 0.0 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 4.0 4.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 წარჩინებული სტუდენტების სტიპენდიები წარჩინებული სტუდენტების სტიპენდიები სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო 33 03 საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქ.თბილისის ზ. 07 ფალიაშვილის სახელობის ცენტრალური სამუსიკო საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები სკოლის "ნიჭიერთა ათწლედი" სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები სსიპ – სკოლისგარეშე სახელოვნებო 33 03 საგანმანათლებლო დაწესებულება - ევგენი 08 მიქელაძის სახელობის ქ. თბილისის ცენტრალური საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები სამუსიკო სასწავლებელი სსიპ – სკოლისგარეშე სახელოვნებო 33 03 საგანმანათლებლო დაწესებულება ქ. თბილისის 10 სამხატვრო სასწავლებელი საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, შენობა-ნაგებობების დაზღვევის ხარჯი, სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები 31 2018 წლის პროექტი კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 1.0 1.0 0.0 0.0 33 03 სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის 13 ქვეპროგრამა 650.0 650.0 0.0 0.0 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 650.0 650.0 0.0 0.0 1,745.0 1,745.0 0.0 0.0 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 285.0 285.0 0.0 0.0 სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 1,460.0 1,460.0 0.0 0.0 273.0 273.0 0.0 0.0 273.0 273.0 0.0 0.0 259.0 259.0 0.0 0.0 259.0 259.0 0.0 0.0 5.0 5.0 0.0 0.0 5.0 5.0 0.0 0.0 4.0 4.0 0.0 0.0 4.0 4.0 0.0 0.0 33 04 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა 33 04 მუზეუმების ხელშეწყობა 01 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 33 04 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის 01 01 ღონისძიებების ხელშეწყობის ქვეპროგრამა სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 33 04 სსიპ – საქართველოს ეროვნული მუზეუმი 01 02 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 33 04 სსიპ – გიორგი ლეონიძის სახელობის ქართული 01 05 ლიტერატურის სახელმწიფო მუზეუმი სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები კონკურსებში გამარჯვებული და წარჩინებული სტუდენდების სწავლის დაფინანსება ღონისძიებების, პროექტების მხარდაჭერა და თანადაფინანსება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები შენობა-ნაგებობების დაზღვევის ხარჯი 32 2018 წლის პროექტი კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი სსიპ – გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული 33 04 ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის 01 07 ეროვნული კვლევითი ცენტრი 1.0 1.0 0.0 0.0 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 1.0 1.0 0.0 0.0 33 04 სსიპ – აბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმი 01 09 2.0 2.0 0.0 0.0 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 2.0 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1,472.0 1,472.0 0.0 0.0 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 12.0 12.0 0.0 0.0 სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 1,460.0 1,460.0 0.0 0.0 33 04 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული 02 01 სააგენტოს ადმინისტრირება და მართვა 12.0 12.0 0.0 0.0 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 12.0 12.0 0.0 0.0 33 04 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ქვეპროგრამა 02 02 1,460.0 1,460.0 0.0 0.0 33 04 სსიპ – ილია ჭავჭავაძის საგურამოს სახელმწიფო 01 16 მუზეუმი სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 33 04 სსიპ - სმირნოვების მუზეუმი 01 24 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 33 04 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა 02 საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, შენობა-ნაგებობების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი პროექტების მხარდაჭერა და თანადაფინანსება 33 2018 წლის პროექტი კოდი დასახელება სულ სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 1,460.0 1,460.0 0.0 0.0 24,882.0 24,882.0 0.0 0.0 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 3,252.0 3,252.0 0.0 0.0 სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 21,630.0 21,630.0 0.0 0.0 4,752.0 4,752.0 0.0 0.0 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 752.0 752.0 0.0 0.0 სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 2.0 2.0 0.0 0.0 34 01 მიგრანტთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა 03 მიგრაციის მართვა 700.0 700.0 0.0 0.0 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 34 00 იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა 34 01 ხელშეწყობის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 34 01 იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა 01 და ლტოლვილთა სამინისტრო (სამინისტროს სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები აპარატი) სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 34 01 იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა 02 და ლტოლვილთა სამინისტროს ტერიტორიული საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები ორგანოები 34 2018 წლის პროექტი კოდი დასახელება სულ სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 700.0 საბიუჯეტო სახსრები 700.0 გრანტი კრედიტი 0.0 0.0 მიგრანტების სამედიცინო დახმარება და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, 34 01 სარეინტეგრაციო დახმარება საქართველოში 03 02 დაბრუნებული მიგრანტებისათვის ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია, დროებითი განთავსება; სოციალური 650.0 650.0 0.0 0.0 პროექტების დაფინანსება; საზოგადოებრივი ინფორმირებულობის პროექტების დაფინანსება; არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ პროგრამის განხორციელების ადმინისტრაციული ხარჯი სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 650.0 650.0 0.0 0.0 34 01 საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა ინტეგრაციის 03 03 ხელშეწყობა 50.0 50.0 0.0 0.0 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 50.0 50.0 0.0 0.0 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 34 01 ეკომიგრანტთა მიგრაციის მართვა 04 სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები გასაცემი გრანტები (ლტოლვილთა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირების ქართული ენის, კულტურის, ისტორიისა და საქართველოს კანონმდებლობის სფეროში ცნობიერების ამაღლებისათვის) ეკომიგრანტებისათვის საცხოვრებელი სახლების შეძენა; იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთათვის რაიონებში სახლების 34 02 განსახლების ადგილებში დევნილთა შენახვა და მათი საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება შეძენა; დევნილთა ჩასახლების ადგილებში შექმნილი ამხანაგობების 19,730.0 19,730.0 0.0 0.0 თანადაფინანსება; სავალალო მდგომარეობაში მყოფ დევნილთა ყოფილი კომპაქტურად ჩასახლების ობიექტების შესწავლა და შემდგომში მათი რეაბილიტაცია სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 2,200.0 2,200.0 0.0 0.0 სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 17,530.0 17,530.0 0.0 0.0 400.0 400.0 0.0 0.0 34 03 დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა სახელმწიფო პროფესიულ სასწავლებლებში დევნილთა ჩარიცხვის ხელშეწყობა და ჩარიცხული დევნილების ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფა; საცხოვრებლით უზრუნველყოფილ დევნილთა სასოფლო 35 2018 წლის პროექტი კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი სამეურნეო და/ან თვითდასაქმებაზე ორიენტირებული სოციალური პროექტების დაფინანსება 35 00 35 01 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 300.0 300.0 0.0 0.0 სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 100.0 100.0 0.0 0.0 29,423.0 29,423.0 0.0 0.0 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 6,971.0 6,971.0 0.0 0.0 სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 22,452.0 22,452.0 0.0 0.0 181.0 181.0 0.0 0.0 181.0 181.0 0.0 0.0 საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 35 01 შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 01 სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა ჯანმრთელობისათვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურება სასამართლო 26.0 26.0 0.0 0.0 გადაწყვეტილებით ფიზიკურ პირზე; საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლებიი სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 26.0 26.0 0.0 0.0 35 01 სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა 02 13.0 13.0 0.0 0.0 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 13.0 13.0 0.0 0.0 35 01 სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა 02 01 3.0 3.0 0.0 0.0 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 3.0 3.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 36 2018 წლის პროექტი კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 35 01 სამკურნალო საშუალებების ხარისხის სახელმწიფო 02 03 კონტროლი 10.0 10.0 0.0 0.0 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 10.0 10.0 0.0 0.0 35 01 დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური 03 უსაფრთხოების პროგრამის მართვა 49.0 49.0 0.0 0.0 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 49.0 49.0 0.0 0.0 მედიკამენტების ფარული შესყიდვის ხარჯი - კონტროლის მიზნით სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლებიი სასამათლოს მიერ დაკისრებული თანხები; საქართველოს კანონმდებლობით 35 01 სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის 04 პროგრამების მართვა 47.0 47.0 0.0 0.0 გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, სახელმწიფო ზრუნვაში მყოფები პირებისათვის პირადობის მოწმობების დამზადების ხარჯი; სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 47.0 47.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის 35 01 (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვა და დახმარების 05 პროგრამა 40.0 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 40.0 40.0 0.0 0.0 6.0 6.0 0.0 0.0 6.0 6.0 0.0 0.0 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 35 01 საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და 06 გადაუდებელი დახმარების მართვა სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 35 02 მოსახლეობის სოციალური დაცვა სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 40.0 0.0 0.0 კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, ბენეფიციარებისათვის ავიაბილეთების შესყიდვის ხარჯები და საზღვაო კურორტზე სასტუმროს მომსახურების ხარჯები სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, 37 2018 წლის პროექტი კოდი დასახელება სულ 35 02 სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა 03 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი ელექტრო და მექანიკური ეტლების, საპროთეზო-ორთოპედიული 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 იმპლანტის მორგება-რეგულირება და ლოგოპედის მომსახურება. 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 700.0 700.0 0.0 0.0 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 700.0 700.0 0.0 0.0 35 03 სასწრაფო სამედიცინო გადაუდებელი დახმარება და 03 07 სამედიცინო ტრანსპორტირება 02 660.0 660.0 - - სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 660.0 660.0 - - 40.0 40.0 0.0 0.0 40.0 40.0 0.0 0.0 22,452.0 22,452.0 0.0 0.0 35 03 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა 35 03 დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება 04 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 35 04 სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 35 05 შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 35 05 სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება04 გადამზადება და კვალიფიკაციის ამაღლება საშუალებების, სმენის აპარატის და კოხლეარული იმპლანტის შეძენა, სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი სხვა სახელობის სტიპენდიებისა და გრანტების ხარჯი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ რუხში მრავალპროფილიანი საუნივერსიტეტო კლინიკის აღჭურვის ხარჯები (სამედიცინო აპარატურით და ავეჯით, საოფისე ავეჯით, საოჯახო ტექნიკითა და ინვენტარით) 22,452.0 22,452.0 0.0 0.0 2,090.0 2,090.0 0.0 0.0 2,090.0 2,090.0 0.0 0.0 2,090.0 2,090.0 0.0 0.0 რეალურ სამუშაო გარემოში ორგანიზებული სწავლების (სტაჟირების) პროცესში ჩართული სამუშაოს მაძიებლების სახელმწიფო სტიპენდიით უზრუნველყოფის ხარჯი; მარეგულირებელი სამართლებრივი აქტების 38 2018 წლის პროექტი კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი მომზადების და გამოცემის, მოთხოვნადი პროფესიების შესაბამისი მოკლევადიანი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი დაწესებულებების გამოვლენა/რეგისტრაციის, კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით, ვაკანტური ან/და პერსპექტიული სამუშაო ადგილების არსებობის შემთხვევაში, რეალურ სამუშაო გარემოში სწავლების (სტაჟირების) ორგანიზების დაფინანსების ხარჯები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 2,090.0 2,090.0 0.0 0.0 36 00 საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო 10,187.0 187.0 9,450.0 550.0 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 737.0 187.0 0.0 550.0 სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 9,450.0 0.0 9,450.0 0.0 37.0 37.0 0.0 0.0 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 37.0 37.0 0.0 0.0 36 01 ენერგეტიკის სფეროში პოლიტიკის განხორციელება 01 37.0 37.0 0.0 0.0 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 37.0 37.0 0.0 0.0 30.0 30.0 0.0 0.0 30.0 30.0 0.0 0.0 7.0 7.0 0.0 0.0 7.0 7.0 0.0 0.0 36 01 ენერგეტიკის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა 36 01 ენერგეტიკის სფეროს რეგულირება და მართვა 01 01 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 36 01 ნავთობის და გაზის სექტორის რეგულირება და 01 02 მართვა სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები 39 2018 წლის პროექტი კოდი დასახელება სულ ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა- საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 9,450.0 0.0 9,450.0 0.0 9,450.0 0.0 9,450.0 0.0 9,450.0 - 9,450.0 - 9,450.0 - 9,450.0 - 700.0 150.0 0.0 550.0 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 700.0 150.0 0.0 550.0 36 04 ელექტროგადამცემი ქსელის გაძლიერების პროექტი 01 700.0 150.0 0.0 550.0 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 700.0 150.0 0.0 550.0 36 04 საქართველოს ელექტროენერგეტიკული სექტორის 01 02 განვითარების შეფასება (ADB, IBRD, WB, WIIAD) 700.0 150.0 0.0 550.0 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 700.0 150.0 0.0 550.0 35,826.0 26,901.0 4,075.0 4,850.0 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 23,841.0 17,816.0 2,175.0 3,850.0 სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 11,985.0 9,085.0 1,900.0 1,000.0 100.0 100.0 0.0 0.0 36 03 რეაბილიტაცია სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები ვარდნილისა და ენგურის 36 03 ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის 01 პროექტი (EIB, EU) სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 36 04 სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება 37 00 საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 37 01 სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები და მათი თანადაფინანსება სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები და მათი თანადაფინანსება 40 2018 წლის პროექტი კოდი დასახელება სულ სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 37 01 სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის 01 შემუშავება და მართვა სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 37 01 სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამის 02 მართვა და ადმინისტრირება რეგიონებში სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 37 02 სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები სურსათის უვნებლობის, მცენარეთა დაცვისა და 37 02 ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობის პროგრამის 01 მართვა და ადმინისტრირება სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 37 02 სურსათის უვნებლობის სახელმწიფო კონტროლი 02 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 37 02 მცენარეთა დაცვა და ფიტოსანიტარიული 04 კეთილსაიმედოობა სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 100.0 100.0 0.0 0.0 60.0 60.0 0.0 0.0 60.0 60.0 0.0 0.0 40.0 40.0 0.0 0.0 40.0 40.0 0.0 0.0 186.0 186.0 0.0 0.0 186.0 186.0 0.0 0.0 108.0 108.0 - - 108.0 108.0 - - 50.0 50.0 0.0 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0 4.0 4.0 0.0 0.0 4.0 4.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები ნიმუშების შესყიდვა ნიმუშების შესყიდვა 41 2018 წლის პროექტი კოდი დასახელება სულ 37 02 ვეტერინარული პრეპარატების სახელმწიფო 05 კონტროლი და მინიტორინგი საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 7.0 7.0 0.0 0.0 7.0 7.0 0.0 0.0 17.0 17.0 0.0 0.0 17.0 17.0 0.0 0.0 37 03 მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება 16,597.0 16,597.0 0.0 0.0 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 16,597.0 16,597.0 0.0 0.0 37 03 მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარების პროგრამის 01 მართვა და ადმინისტრირება 17.0 17.0 0.0 0.0 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 17.0 17.0 0.0 0.0 37 03 რთველის ხელშეწყობის ღონისძიებები 05 16,580.0 16,580.0 0.0 0.0 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 16,580.0 16,580.0 0.0 0.0 15.0 15.0 0.0 0.0 15.0 15.0 0.0 0.0 4,965.0 4,965.0 0.0 0.0 4,965.0 4,965.0 0.0 0.0 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 37 02 კვების პროდუქტების, ცხოველთა და მცენარეთა 06 დაავადებების დიაგნოსტიკა სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 37 04 სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო კვლევითი ღონისძიებების განხორციელება სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 37 05 ერთიანი აგროპროექტი სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები ნიმუშების შესყიდვა სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები სააღსრულებო ხარჯი, სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, მევენახეობის სფეროში დასაქმებული ფიზიკური პირების მიერ მიღებული ყურძნის მოსავლის რეალიზაციის ხელშეწყობა სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, სხვადასხვა კაპიტალური პროექტების დაფინანსება 42 2018 წლის პროექტი კოდი დასახელება სულ სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 4,630.0 4,630.0 0.0 0.0 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 510.0 510.0 0.0 0.0 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის 37 06 ღონისძიებების პროგრამის მართვა და 01 ადმინისტრირება 10.0 10.0 0.0 0.0 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 10.0 10.0 0.0 0.0 200.0 200.0 0.0 0.0 200.0 200.0 0.0 0.0 150.0 150.0 0.0 0.0 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 150.0 150.0 0.0 0.0 37 06 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების 04 ინფრასტრუქტურის განვითარება 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 37 06 ღონისძიებები 37 06 მეფუტკრეობის სასოფლო-სამეურნეო 02 კოოპერატივების მხარდაჭერა სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები კოოპერატივებში საერთაშორისო სტანდარტების 37 06 დანერგვა და წარმოებული პროდუქციის 03 პოპულარიზაცია სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები მაღალმთიან რეგიონებში სახელმწიფო საკუთრებაში 37 06 არსებული სათიბ-საძოვრების რაციონალურად 05 გამოყენების სახელმწიფო პროგრამა სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი მეფუტკრე სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ფუტკრის სკებით, საწურებით, ფიჭის სათლელით და სხვა მოწყობილობებით უზრუნველყოფა. კოოპერატივებში საერთაშორისო სტანდარტების (Global Gap, ISO22, HACAP) დანერგვა; კოოპერატივების ბრენდირება; რძის მწარმოებელი და მევენახეობის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მხარდაჭერა. თანამედროვე ტიპის თაფლის საწარმოს მშენებლობა და მანქანადანადგარებით აღჭურვა. 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 120.0 120.0 0.0 0.0 120.0 120.0 0.0 0.0 მაღალპროდუქტიული მეწველი ფურების შეძენა ( 20 ფური) 43 2018 წლის პროექტი კოდი დასახელება სულ 37 06 კოოპერატივების მეპაიეთა კვალიფიკაციის 06 ამაღლებისა და ტრეინინგის პროგრამა საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 150.0 150.0 0.0 0.0 150.0 150.0 0.0 0.0 9,333.0 408.0 4,075.0 4,850.0 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 6,433.0 408.0 2,175.0 3,850.0 სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 2,900.0 0.0 1,900.0 1,000.0 37 07 ირიგაციისა და მიწის ბაზრის განვითარების პროექტი 03 2,550.0 0.0 0.0 2,550.0 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 2,550.0 0.0 0.0 2,550.0 6,783.0 408.0 4,075.0 2,300.0 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 3,883.0 408.0 2,175.0 1,300.0 სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 2,900.0 0.0 1,900.0 1,000.0 3,000.0 0.0 2,000.0 1,000.0 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 100.0 0.0 100.0 0.0 სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 2,900.0 0.0 1,900.0 1,000.0 3,783.0 408.0 2,075.0 1,300.0 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 37 07 სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია და აგროსექტორის განვითარების ხელშეწყობა 37 07 სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე 04 წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (GEF, IFAD) სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე 37 07 წვდომისა და მდგრადობის პროექტის საგრანტო 04 01 კომპონენტი (GEF, IFAD) 37 07 სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე 04 02 წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (GEF, IFAD) სხვადასხვა პროექტების დაფინანსება დონორის მიერ დაფინანსებული სხვადასხვა პროექტები და მათი თანადაფინანსება დონორის მიერ დაფინანსებული სხვადასხვა პროექტები და მათი თანადაფინანსება დონორის მიერ დაფინანსებული სხვადასხვა პროექტები და მათი თანადაფინანსება 44 2018 წლის პროექტი კოდი დასახელება სულ სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 3,783.0 408.0 2,075.0 1,300.0 1,151.0 476.0 675.0 0.0 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 355.0 355.0 0.0 0.0 სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 796.0 121.0 675.0 0.0 35.0 35.0 0.0 0.0 35.0 35.0 0.0 0.0 145.0 145.0 0.0 0.0 145.0 145.0 0.0 0.0 876.0 201.0 675.0 0.0 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 80.0 80.0 0.0 0.0 სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 796.0 121.0 675.0 0.0 38 03 დაცული ტერიტორიების რეგულირება და მართვა 01 80.0 80.0 0.0 0.0 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 80.0 80.0 0.0 0.0 796.0 121.0 675.0 0.0 38 00 38 01 საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო გარემოს დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება, რეგულირება და მართვა სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 38 02 გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 38 03 დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა დაცული ტერიტორიების მხარდაჭერის პროგრამა 38 03 კავკასიაში-საქართველოს (ეკორეგიონალური 05 პროგრამა საქართველო, (KfW) სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, დონორის მიერ დაფინანსებული სხვადასხვა პროექტები და მათი თანადაფინანსება 45 2018 წლის პროექტი კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 796.0 121.0 675.0 0.0 38 04 სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 90.0 90.0 0.0 0.0 90.0 90.0 0.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 2.0 2.0 0.0 0.0 38 07 ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების დაცვა 3.0 3.0 0.0 0.0 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 3.0 3.0 0.0 0.0 7,597.0 7,597.0 0.0 0.0 7,597.0 7,597.0 0.0 0.0 20.0 20.0 0.0 0.0 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 20.0 20.0 0.0 0.0 39 02 სპორტის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები 1,007.0 1,007.0 0.0 0.0 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 1,007.0 1,007.0 0.0 0.0 39 02 სპორტის ინფრასტრუქტურის, რეაბილიტაციისა და 07 სპორტული ინვენტარის განახლების პროგრამა 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები გარემოსდაცვითი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობისა 38 06 და გარემოსდაცვითი განათლების ხელშეწყობის სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, პროგრამა 39 00 საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 39 01 სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები ფედერაციების და თვითმმართველობის ორგანოებისთვის გადასაცემად შესასყიდი სპორტული ინვენტარის და აჭურვილობის ხარჯი 46 2018 წლის პროექტი კოდი დასახელება სულ სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 5.0 5.0 0.0 0.0 5.0 5.0 0.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 5,785.0 5,785.0 0.0 0.0 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 5,785.0 5,785.0 0.0 0.0 39 03 ოლიმპიური ჩემპიონების სტიპენდიები 01 385.0 385.0 0.0 0.0 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 385.0 385.0 0.0 0.0 ოლიმპიური ჩემპიონების სტიპენდიები 5,400.0 5,400.0 0.0 0.0 მწვრთნელთა, ადმინისტრაციული და საექიმო პერსონალის და პერსპექტიულ 39 02 სსიპ – საქართველოს ოლიმპიური რეზერვების 08 მზადების ეროვნული ცენტრი სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 39 02 სსიპ - საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და 11 სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 39 03 სპორტის სფეროში დამსახურებულ მოღვაწეთა სოციალური დაცვის ღონისძიებები საქართველოს ეროვნული, ოლიმპიური და 39 03 ასაკობრივი ნაკრებების წევრთა, მწვრთნელთა, 03 ადმინისტრაციული და საექიმო პერსონალის და 39 04 ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფო ხელშეწყობის ღონისძიებები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს ეროვნული, ოლიმპიური და ასაკობრივი ნაკრებების წევრთა, სპორტსმენთა სტიპენდიები პერსპექტიულ სპორტსმენთა სტიპენდიები სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს 5,400.0 5,400.0 0.0 0.0 785.0 785.0 0.0 0.0 785.0 785.0 0.0 0.0 47 2018 წლის პროექტი კოდი დასახელება სულ 39 04 ახალგაზრდული პოლიტიკის განვითარების 01 პროგრამა სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 30.0 30.0 0.0 0.0 30.0 30.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა, საქართველოს კანონმდებლობით 39 04 სსიპ – საქართველოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის 02 განვითარების ფონდი 755.0 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 755.0 755.0 0.0 0.0 1,400.0 1,400.0 0.0 0.0 1,400.0 1,400.0 0.0 0.0 1,200.0 1,200.0 0.0 0.0 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 1,200.0 1,200.0 0.0 0.0 40 02 სახელმწიფო ობიექტების მოვლა-შენახვა 200.0 200.0 0.0 0.0 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 200.0 200.0 0.0 0.0 35.0 35.0 0.0 0.0 35.0 35.0 0.0 0.0 2,067.0 2,067.0 0.0 0.0 40 00 საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 40 01 დასაცავ პირთა და ობიექტთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა 41 00 საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები სხვადასხვა პროექტების დაფინანსება 755.0 0.0 0.0 გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები და ახალგაზრდული კავშირების მხარდასაჭერი პროექტების დაფინანსების ხარჯი პერსონალის დაზღვევა, სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები პერსონალის და სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, 42 00 სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, 48 2018 წლის პროექტი კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 2,067.0 2,067.0 0.0 0.0 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 57.0 57.0 0.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 5.0 5.0 0.0 0.0 სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 5.0 5.0 0.0 0.0 165.0 165.0 0.0 0.0 43 00 სსიპ – კონკურენციის სააგენტო ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის 44 00 ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია - 47 00 სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 48 00 სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 49 00 საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს აპარატი სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 50 00 სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო მიმდინარე რემონტი პერსონალის დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, დევნილი მოსახლეობისათვის დახმარების გაწევა (ბინის ქირა, კომუნალური ხარჯები) სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა, იჯარით აღებული შენობის 165.0 165.0 0.0 0.0 20.0 20.0 0.0 0.0 20.0 20.0 0.0 0.0 2,016.0 2,016.0 0.0 0.0 2,016.0 2,016.0 0.0 0.0 70.0 70.0 0.0 0.0 70.0 70.0 0.0 0.0 3.0 3.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა, სახელობის სტიპენდიების ხარჯი, აკადემიკოსების და წევრ კორესპონდენტები წოდების დაფინანსება სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, პერსონალის დაზღვევის ხარჯი სააღსრულებო ხარჯი, სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი 49 2018 წლის პროექტი კოდი დასახელება სულ სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 3.0 3.0 0.0 0.0 7.0 7.0 0.0 0.0 7.0 7.0 0.0 0.0 12.0 12.0 0.0 0.0 12.0 12.0 0.0 0.0 20.0 20.0 0.0 0.0 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 20.0 20.0 0.0 0.0 54 00 სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური 50.0 50.0 0.0 0.0 51 00 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 52 00 საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 53 00 სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური სატრანსპარტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი სატრანსპარტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, სატრანსპარტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, სააღსრულებო ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 50.0 50.0 0.0 0.0 55 00 სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო 4.0 4.0 0.0 0.0 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 4.0 4.0 0.0 0.0 სატრანსპარტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, შენობა-ნაგებობების დაზღვევის ხარჯი, დანადგარების დაზღვევის ხარჯი, 56 00 სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური 63.0 63.0 0.0 0.0 სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, პერსონალის დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 63.0 63.0 0.0 0.0 50 2018 წლის პროექტი კოდი დასახელება სულ 58 00 საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 74,645.0 56,230.0 18,415.0 0.0 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 58,330.0 56,230.0 2,100.0 0.0 სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 16,315.0 0.0 16,315.0 0.0 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 50,000.0 50,000.0 0.0 0.0 50,000.0 50,000.0 0.0 0.0 200.0 200.0 0.0 0.0 200.0 200.0 0.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 18,445.0 30.0 18,415.0 0.0 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 2,130.0 30.0 2,100.0 0.0 სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 16,315.0 0.0 16,315.0 0.0 გადასახდელები 58 05 საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 58 06 საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებისათვის 58 10 დაწესებული ერთდროული ფულადი პრემიების გაცემის ფინანსური უზრუნველყოფა სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები სარეზერვო ფონდის თანხები სარეზერვო ფონდის თანხები სახელმწიფო ჯილდოებისათვის დაწესებული ერთდროული ფულადი პრემიები საერთაშორისო ორგანიზაციებთან არსებული 58 11 ხელშეკრულებების ფარგლებში ქართული მხარის ქართული მხარის ვალდებულებების დაფარვა ვალდებულებების დაფარვა სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 58 12 დონორების მიერ დაფინანსებული საერთო სახელმწიფოებრივი გადასახდელები 51 2018 წლის პროექტი კოდი დასახელება სულ 58 12 ორმხრივი, რეგიონალური და რეგიონთაშორისი 01 პროექტები (GIZ) საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 10.0 10.0 0.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 20.0 20.0 0.0 0.0 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 20.0 20.0 0.0 0.0 58 12 ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის 03 დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (III ფაზა) (EU, KfW) 7,015.0 0.0 7,015.0 0.0 სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 7,015.0 0.0 7,015.0 0.0 9,300.0 0.0 9,300.0 0.0 9,300.0 0.0 9,300.0 0.0 2,100.0 0.0 2,100.0 0.0 2,100.0 0.0 2,100.0 0.0 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები 58 12 KfW-ის ადგილობრივი ოფისის საოპერაციო 02 ხარჯების თანადაფინანსება (KfW) 58 12 KfW - ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის 04 დაწესებულებათა რეაბილიტაცია - IV ფაზა (KfW) სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 58 12 ბათუმის ავტობუსების პროექტი (E5P, EBRD) 06 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები და მათი თანადაფინანსება სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები და მათი თანადაფინანსება სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები და მათი თანადაფინანსება სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები და მათი თანადაფინანსება სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები და მათი თანადაფინანსება 52
დანართი
9 o6ger60rgor 2018 Sq,olt brbgq,0$oger bo31X6oor 6ror3rq,ob$obCq0go Jt6er66.>0g0ob' qefioltdogbgbob qgo Orcn gr66q,gbtso 6r0ergetgoq,o rbo66gbg0ob 5r603rt66r3o b$ogqgg6er er66,:6otr6ogbob Oob3q3oor o0oqrclro 20t7 ინფორმაცია 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამების, ღონისძიებების და მათ ფარგლებში გამოყოფილი ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაციების შესახებ ათას ლარებში 2018 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი 00 00 დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი სულ ჯამი 12,364,500.0 10,911,500.0 165,000.0 1,288,000.0 ხარჯები 9,504,545.9 9,125,922.9 141,208.0 237,415.0 შრომის ანაზღაურება 1,397,524.1 1,396,939.1 585.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,188,276.8 1,163,978.8 308.0 23,990.0 პროცენტი 550,038.0 550,038.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 437,897.0 336,647.0 18,870.0 82,380.0 გრანტები 1,302,934.2 1,177,939.2 600.0 124,395.0 სოციალური უზრუნველყოფა 3,413,015.0 3,413,015.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 01 00 1,214,860.9 1,087,365.9 120,845.0 6,650.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,433,164.1 707,837.1 20,467.0 704,860.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 636,695.0 287,645.0 3,325.0 345,725.0 ვალდებულებების კლება 790,095.0 790,095.0 0.0 0.0 62,131.0 62,131.0 0.0 0.0 53,734.9 53,734.9 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 29,518.4 29,518.4 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები ხარჯები 22,974.0 22,974.0 0.0 0.0 გრანტები 77.0 77.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 500.0 500.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 665.5 665.5 0.0 0.0 8,396.1 8,396.1 0.0 0.0 52,091.0 52,091.0 0.0 0.0 46,699.9 46,699.9 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 24,228.0 24,228.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 21,349.1 21,349.1 0.0 0.0 გრანტები 70.0 70.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 400.0 400.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 652.8 652.8 0.0 0.0 5,391.1 5,391.1 0.0 0.0 9,590.0 9,590.0 0.0 0.0 6,590.0 6,590.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 5,004.4 5,004.4 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,467.1 1,467.1 0.0 0.0 გრანტები 7.0 7.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 100.0 100.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 11.5 11.5 0.0 0.0 3,000.0 3,000.0 0.0 0.0 450.0 450.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 01 01 საკანონმდებლო საქმიანობა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 01 02 საბიბლიოთეკო საქმიანობა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 01 03 ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირება განმკარგავი საქართველოს პარლამენტის აპარატი საქართველოს პარლამენტის ილია ჭავჭავაძის სახელობის ეროვნული ბიბლიოთეკა საქართველოს პარლამენტთან არსებული ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭო 2 2018 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 445.0 445.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 286.0 286.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 157.8 157.8 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 1.2 1.2 0.0 0.0 5.0 5.0 0.0 0.0 9,800.0 9,800.0 0.0 0.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 02 00 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ხარჯები 03 00 9,602.0 9,602.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 4,692.0 4,692.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 4,785.0 4,785.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 70.0 70.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 55.0 55.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 198.0 198.0 0.0 0.0 საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი 1,800.0 1,800.0 0.0 0.0 ხარჯები 04 00 1,800.0 1,800.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,340.0 1,340.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 453.0 453.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 7.0 7.0 0.0 0.0 16,500.0 16,500.0 0.0 0.0 16,100.0 16,100.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 8,058.0 8,058.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 7,884.0 7,884.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 103.0 103.0 0.0 0.0 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია ხარჯები სხვა ხარჯები 55.0 55.0 0.0 0.0 400.0 400.0 0.0 0.0 15,822.0 15,822.0 0.0 0.0 15,422.0 15,422.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 7,428.0 7,428.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 7,839.0 7,839.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 100.0 100.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 04 01 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია ხარჯები სხვა ხარჯები 04 02 55.0 55.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 400.0 400.0 0.0 0.0 საგადასახადო ომბუდსმენის აპარატი 678.0 678.0 0.0 0.0 678.0 678.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 630.0 630.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 45.0 45.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 3.0 3.0 0.0 0.0 14,517.2 14,517.2 0.0 0.0 14,417.2 14,417.2 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 11,969.2 11,969.2 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,943.0 1,943.0 0.0 0.0 ხარჯები 05 00 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური ხარჯები გრანტები 5.0 5.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 200.0 200.0 0.0 0.0 განმკარგავი საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 3 2018 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი დასახელება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 06 00 საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია ხარჯები 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 67,058.2 67,058.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 12,192.8 12,192.8 0.0 0.0 გრანტები 5.0 5.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 32.0 32.0 0.0 0.0 26,943.9 26,943.9 0.0 0.0 986.0 986.0 0.0 0.0 11,250.0 11,250.0 0.0 0.0 11,235.0 11,235.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 8,392.5 8,392.5 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება საარჩევნო გარემოს განვითარება 2,767.5 2,767.5 0.0 0.0 გრანტები 5.0 5.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 30.0 30.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 40.0 40.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 15.0 15.0 0.0 0.0 არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები 40,103.2 40,103.2 0.0 0.0 39,178.2 39,178.2 0.0 0.0 17,883.5 17,883.5 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 8,928.8 8,928.8 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 12,365.9 12,365.9 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 925.0 925.0 0.0 0.0 არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები 29,183.5 29,183.5 0.0 0.0 28,258.5 28,258.5 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 17,658.5 17,658.5 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 8,096.0 8,096.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 2,504.0 2,504.0 0.0 0.0 925.0 925.0 0.0 0.0 1,057.8 1,057.8 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა არჩევნებისთვის მოხელეთა მომზადებაგადამზადება ხარჯები 1,057.8 1,057.8 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 225.0 225.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 832.8 832.8 0.0 0.0 2,242.9 2,242.9 0.0 0.0 2,242.9 2,242.9 0.0 0.0 2,242.9 2,242.9 0.0 0.0 7,619.0 7,619.0 0.0 0.0 7,619.0 7,619.0 0.0 0.0 7,619.0 7,619.0 0.0 0.0 1,170.0 1,170.0 0.0 0.0 საარჩევნო სუბიექტების სატელევიზიო რეკლამის განთავსების ხარჯი ხარჯები სხვა ხარჯები საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელთა დაფინანსება ხარჯები სხვა ხარჯები 06 03 0.0 0.0 ხარჯები 06 02 04 300.0 66,072.2 შრომის ანაზღაურება 06 02 03 300.0 26,898.5 ხარჯები 06 02 02 კრედიტი 66,072.2 ხარჯები 06 02 01 გრანტი 26,898.5 სხვა ხარჯები 06 02 საბიუჯეტო სახსრები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 06 01 სულ საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარების და სამოქალაქო განათლების განმკარგავი საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია სსიპ - საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია სსიპ - საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და 4 2018 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი ხელშეწყობა ხარჯები 1,124.0 1,124.0 0.0 0.0 622.5 622.5 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 496.5 496.5 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2.0 2.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 3.0 3.0 0.0 0.0 46.0 46.0 0.0 0.0 14,535.0 14,535.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 06 04 ხარჯები სხვა ხარჯები 06 04 01 პოლიტიკური პარტიების დაფინანსება ხარჯები სხვა ხარჯები 06 04 02 პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის განვითარება ხარჯები სხვა ხარჯები 07 00 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო ხარჯები 08 00 14,535.0 0.0 0.0 14,535.0 0.0 0.0 9,690.0 9,690.0 0.0 0.0 9,690.0 9,690.0 0.0 0.0 9,690.0 9,690.0 0.0 0.0 4,845.0 4,845.0 0.0 0.0 4,845.0 4,845.0 0.0 0.0 4,845.0 4,845.0 0.0 0.0 4,150.0 4,150.0 0.0 0.0 4,050.0 4,050.0 0.0 0.0 2,762.0 2,762.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,180.0 1,180.0 0.0 0.0 გრანტები 3.0 3.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 100.0 100.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 100.0 100.0 0.0 0.0 საქართველოს უზენაესი სასამართლო 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 7,917.0 7,917.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 5,525.0 5,525.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,220.0 2,220.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 70.0 70.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 102.0 102.0 0.0 0.0 83.0 83.0 0.0 0.0 71,400.0 71,400.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა საერთო სასამართლოები ხარჯები 09 01 14,535.0 14,535.0 შრომის ანაზღაურება ხარჯები 09 00 სწავლების ცენტრი შრომის ანაზღაურება პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის დაფინანსება 55,335.0 55,335.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 42,270.0 42,270.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 11,400.0 11,400.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 645.0 645.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 1,020.0 1,020.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 16,065.0 16,065.0 0.0 0.0 საერთო სასამართლოების სისტემის განვითარება და ხელშეწყობა 69,780.0 69,780.0 0.0 0.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება განმკარგავი 53,850.0 53,850.0 0.0 0.0 41,620.0 41,620.0 0.0 0.0 საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია სსიპ - საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო საქართველოს უზენაესი სასამართლო 5 2018 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი საქონელი და მომსახურება 10,870.0 10,870.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 630.0 630.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 730.0 730.0 0.0 0.0 15,930.0 15,930.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 09 01 01 საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან არსებული სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტი 2,470.0 2,470.0 0.0 0.0 2,450.0 2,450.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,620.0 1,620.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 770.0 770.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 30.0 30.0 0.0 0.0 ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 09 01 02 საერთო სასამართლოები 0.0 0.0 0.0 0.0 51,400.0 51,400.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 40,000.0 40,000.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 10,100.0 10,100.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 600.0 600.0 0.0 0.0 700.0 700.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 15,910.0 15,910.0 0.0 0.0 მოსამართლეებისა და სასამართლოს თანამშრომლების მომზადებაგადამზადება 1,620.0 1,620.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,485.0 1,485.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 650.0 650.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 530.0 530.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 15.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 290.0 290.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 135.0 135.0 0.0 0.0 საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 2,700.0 2,700.0 0.0 0.0 ხარჯები 2,645.0 2,645.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,125.0 2,125.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 480.0 480.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 20.0 20.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 20.0 20.0 0.0 0.0 55.0 55.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 11 00 0.0 0.0 67,310.0 სხვა ხარჯები 10 00 30.0 20.0 67,310.0 ხარჯები 09 02 30.0 20.0 სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთსა და ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტებში ხარჯები შრომის ანაზღაურება 800.0 800.0 0.0 0.0 795.0 795.0 0.0 0.0 520.0 520.0 0.0 0.0 განმკარგავი საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან არსებული სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტი საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან არსებული სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტი სსიპ - იუსტიციის უმაღლესი სკოლა საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთსა და ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტებში 6 2018 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი 12 00 დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი საქონელი და მომსახურება 270.0 270.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.0 5.0 0.0 0.0 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთის, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში ხარჯები 0.0 605.0 605.0 0.0 0.0 425.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 176.0 176.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 3.0 3.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 1.0 1.0 0.0 0.0 5.0 5.0 0.0 0.0 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში 735.0 735.0 0.0 0.0 725.0 725.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 500.0 500.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 220.0 220.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.0 10.0 0.0 0.0 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღის, ყვარლის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტში ხარჯები 725.0 725.0 0.0 0.0 719.0 719.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 482.0 482.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 230.0 230.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 2.0 2.0 0.0 0.0 6.0 6.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 15 00 0.0 425.0 ხარჯები 14 00 610.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 13 00 610.0 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთის, ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტში 595.0 595.0 0.0 0.0 592.0 592.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 425.0 425.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 162.0 162.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 3.0 3.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 2.0 2.0 0.0 0.0 ხარჯები განმკარგავი სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთის, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებული გუბერნატორი ბაღდათის, ვანის,ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქ. ქუთაისის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღის, ყვარლის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთის, ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტში 7 2018 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 16 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონის, ცაგერის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 580.0 580.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 425.0 425.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 148.0 148.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2.0 2.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 5.0 5.0 0.0 0.0 5.0 5.0 0.0 0.0 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომის, ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტში 595.0 595.0 0.0 0.0 591.0 591.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 425.0 425.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 155.0 155.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2.0 2.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 9.0 9.0 0.0 0.0 4.0 4.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში 860.0 860.0 0.0 0.0 840.0 840.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 520.0 520.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 300.0 300.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 10.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 10.0 10.0 0.0 0.0 20.0 20.0 0.0 0.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელის, ხაშურის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტში ხარჯები 20 00 კრედიტი 0.0 ხარჯები 19 00 გრანტი 585.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 18 00 საბიუჯეტო სახსრები 585.0 ხარჯები 17 00 სულ 625.0 625.0 0.0 0.0 620.0 620.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 452.0 452.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 168.0 168.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.0 5.0 0.0 0.0 2,950.0 2,950.0 0.0 0.0 ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი განმკარგავი სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონის, ცაგერის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომის, ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრიწყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელის, ხაშურის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტში 8 2018 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 2,935.0 2,935.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,510.0 1,510.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,395.0 1,395.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 20.0 20.0 0.0 0.0 ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 20 01 ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 0.0 2,290.0 2,290.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,195.0 1,195.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,070.0 1,070.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 20.0 20.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 5.0 5.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.0 10.0 0.0 0.0 სსიპ – საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ 650.0 650.0 0.0 0.0 645.0 645.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 315.0 315.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 325.0 325.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 5.0 5.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.0 5.0 0.0 0.0 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 1,250.0 1,250.0 0.0 0.0 1,225.0 1,225.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 700.0 700.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 515.0 515.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 5.0 5.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25.0 25.0 0.0 0.0 საქართველოს დაზვერვის სამსახური 13,500.0 13,500.0 0.0 0.0 13,500.0 13,500.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 13,500.0 13,500.0 0.0 0.0 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 82,300.0 82,300.0 0.0 0.0 71,215.0 71,215.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 54,365.0 54,365.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 14,985.0 14,985.0 0.0 0.0 გრანტები 137.0 137.0 0.0 0.0 ხარჯები 23 00 ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 387.0 387.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 1,341.0 1,341.0 0.0 0.0 11,085.0 11,085.0 0.0 0.0 20,275.0 20,275.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 23 01 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 22 00 0.0 0.0 2,300.0 ხარჯები 21 00 10.0 15.0 2,300.0 ხარჯები 20 02 10.0 15.0 სახელმწიფო ფინანსების მართვა განმკარგავი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი სსიპ - საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი საქართველოს დაზვერვის სამსახური 9 2018 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 17,510.0 17,510.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 8,800.0 8,800.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 8,015.0 8,015.0 0.0 0.0 გრანტები 105.0 105.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 260.0 260.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 330.0 330.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,765.0 2,765.0 0.0 0.0 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 17,350.0 17,350.0 0.0 0.0 ხარჯები 23 01 01 ხარჯები 14,585.0 14,585.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 6,800.0 6,800.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 7,150.0 7,150.0 0.0 0.0 გრანტები 105.0 105.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 200.0 200.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 330.0 330.0 0.0 0.0 2,765.0 2,765.0 0.0 0.0 595.0 595.0 0.0 0.0 595.0 595.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 595.0 595.0 0.0 0.0 საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახური 2,330.0 2,330.0 0.0 0.0 2,330.0 2,330.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 270.0 270.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 60.0 60.0 0.0 0.0 33,800.0 33,800.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 23 01 02 სუვერენული რეიტინგი ხარჯები 23 01 03 ხარჯები 23 02 შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება ხარჯები 23 03 27,800.0 27,800.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 26,800.0 26,800.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,000.0 6,000.0 0.0 0.0 ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია 18,430.0 18,430.0 0.0 0.0 18,430.0 18,430.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 14,945.0 14,945.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,400.0 2,400.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 85.0 85.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 7,900.0 7,900.0 0.0 0.0 5,655.0 5,655.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,700.0 2,700.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,910.0 2,910.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 35.0 35.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 10.0 10.0 0.0 0.0 ხარჯები 23 04 ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური უზრუნველყოფა ხარჯები განმკარგავი საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს ფინანსთა სამინიტროს სახაზინო სამსახური სსიპ - შემოსავლების სამსახური საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური სსიპ - საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური 10 2018 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი დასახელება 23 05 სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,245.0 2,245.0 0.0 0.0 საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება 895.0 895.0 0.0 0.0 820.0 820.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 370.0 370.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 444.0 444.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 0.0 ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 23 06 ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობა ხარჯები 24 00 0.0 0.0 0.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 750.0 750.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 216.0 216.0 0.0 0.0 გრანტები 32.0 32.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2.0 2.0 0.0 0.0 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 253,850.0 243,850.0 0.0 10,000.0 141,575.0 132,935.0 0.0 8,640.0 შრომის ანაზღაურება 13,588.0 13,588.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 68,729.0 68,729.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 54,000.0 46,600.0 0.0 7,400.0 გრანტები 1,300.0 1,300.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 263.0 263.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 3,695.0 2,455.0 0.0 1,240.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,275.0 2,915.0 0.0 1,360.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 108,000.0 108,000.0 0.0 0.0 22,135.0 22,135.0 0.0 0.0 ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება ხარჯები 21,955.0 21,955.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 4,760.0 4,760.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 11,875.0 11,875.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 გრანტები 1,200.0 1,200.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 100.0 100.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 24 01 01 1.0 75.0 შრომის ანაზღაურება ხარჯები 24 01 1.0 75.0 20.0 20.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 180.0 180.0 0.0 0.0 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 10,660.0 10,660.0 0.0 0.0 ხარჯები 10,480.0 10,480.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 4,760.0 4,760.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 4,400.0 4,400.0 0.0 0.0 გრანტები 1,200.0 1,200.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 100.0 100.0 0.0 0.0 20.0 20.0 0.0 0.0 180.0 180.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა განმკარგავი სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემია ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 11 2018 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი 24 01 02 დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი განმკარგავი 1,900.0 1,900.0 0.0 0.0 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 1,900.0 1,900.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,900.0 1,900.0 0.0 0.0 ელექტრონული კომუნიკაციების, საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და საფოსტო კავშირის განვითარება 200.0 200.0 0.0 0.0 200.0 200.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 200.0 200.0 0.0 0.0 მარკეტინგული და იურიდიული კონსულტაციების ხარჯი 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 საქართველოს მასშტაბით შიდა ფრენების სუბსიდირება 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 375.0 375.0 0.0 0.0 375.0 375.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 375.0 375.0 0.0 0.0 ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება 1,210.0 1,210.0 0.0 0.0 1,205.0 1,205.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 840.0 840.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 358.0 358.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 0.0 ქვეყნის ბრენდის განვითარების ღონისძიებები ხარჯები 24 01 03 ხარჯები 24 01 04 ხარჯები 24 01 05 ხარჯები სუბსიდიები 24 01 06 შრომის ბაზრის ანალიზი ხარჯები 24 02 ხარჯები სხვა ხარჯები 24 03 2.0 2.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.0 5.0 0.0 0.0 სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს განვითარება 845.0 845.0 0.0 0.0 645.0 645.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 525.0 525.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 70.0 70.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 50.0 50.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 200.0 200.0 0.0 0.0 აკრედიტაციის პროცესის მართვა და განვითარება 140.0 140.0 0.0 0.0 140.0 140.0 0.0 0.0 110.0 110.0 0.0 0.0 ხარჯები 24 04 ხარჯები შრომის ანაზღაურება 24 05 საქონელი და მომსახურება 30.0 30.0 0.0 0.0 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა 52,115.0 52,115.0 0.0 0.0 50,655.0 50,655.0 0.0 0.0 1,450.0 1,450.0 0.0 0.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო სსიპ - ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო სსიპ - საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო სსიპ - აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო აკრედიტაციის ცენტრი 12 2018 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი საქონელი და მომსახურება 34,115.0 34,115.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 15,000.0 15,000.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 80.0 80.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 10.0 10.0 0.0 0.0 1,460.0 1,460.0 0.0 0.0 2,440.0 2,440.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 05 01 სსიპ - ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია ხარჯები 2,430.0 2,430.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,450.0 1,450.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 890.0 890.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 80.0 80.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 10.0 10.0 0.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 49,675.0 49,675.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 05 02 შიდა ტურიზმი და მარკეტინგული ღონისძიებები საერთაშორისო ბაზარზე ხარჯები 48,225.0 48,225.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 33,225.0 33,225.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 15,000.0 15,000.0 0.0 0.0 1,450.0 1,450.0 0.0 0.0 115,825.0 115,825.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 06 სახელმწიფო ქონების მართვა ხარჯები 7,825.0 7,825.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,860.0 2,860.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 4,880.0 4,880.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 40.0 40.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 45.0 45.0 0.0 0.0 108,000.0 108,000.0 0.0 0.0 6,745.0 6,745.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 24 06 01 სახელმწიფო ქონების ადმინისტრირება ხარჯები 3,745.0 3,745.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,860.0 2,860.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 800.0 800.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 40.0 40.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 45.0 45.0 0.0 0.0 3,000.0 3,000.0 0.0 0.0 500.0 500.0 0.0 0.0 500.0 500.0 0.0 0.0 500.0 500.0 0.0 0.0 3,500.0 3,500.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 24 06 02 სახელმწიფო საპრივატიზაციო ობიექტების აღრიცხვისა და შეფასების ხარჯი ხარჯები საქონელი და მომსახურება 24 06 03 სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების დაცვის ღონისძიებები ხარჯები 24 06 04 3,500.0 3,500.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,500.0 3,500.0 0.0 0.0 ა(ა)იპ - ინვესტორთა საბჭოს სამდივნო 80.0 80.0 0.0 0.0 80.0 80.0 0.0 0.0 80.0 80.0 0.0 0.0 15,000.0 15,000.0 0.0 0.0 ხარჯები საქონელი და მომსახურება 24 06 05 მთის კურორტების განვითარება განმკარგავი სსიპ - საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია სსიპ - საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო ა(ა)იპ - ინვესტორთა საბჭოს სამდივნო სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 13 2018 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი ფინანსური აქტივების ზრდა 15,000.0 15,000.0 0.0 0.0 24 06 06 საქართველოს აეროპორტების განვითარება 35,000.0 35,000.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 35,000.0 35,000.0 0.0 0.0 24 06 07 ბიზნეს სერვისების განვითარება/ხელშეწყობა 55,000.0 55,000.0 0.0 0.0 55,000.0 55,000.0 0.0 0.0 41,680.0 41,680.0 0.0 0.0 41,650.0 41,650.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 24 07 მეწარმეობის განვითარება ხარჯები შრომის ანაზღაურება 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 12,025.0 12,025.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 27,600.0 27,600.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 20.0 20.0 0.0 0.0 30.0 30.0 0.0 0.0 4,255.0 4,255.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 07 01 სსიპ - აწარმოე საქართველოში ხარჯები 4,225.0 4,225.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,200.0 2,200.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 20.0 20.0 0.0 0.0 30.0 30.0 0.0 0.0 37,425.0 37,425.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 07 02 მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა ხარჯები 24 08 37,425.0 37,425.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 9,825.0 9,825.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 27,600.0 27,600.0 0.0 0.0 5,020.0 5,020.0 0.0 0.0 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება ხარჯები 24 08 01 შრომის ანაზღაურება 400.0 400.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,170.0 3,170.0 0.0 0.0 გრანტები 100.0 100.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 25.0 25.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 305.0 305.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,020.0 1,020.0 0.0 0.0 სსიპ - საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო 1,300.0 1,300.0 0.0 0.0 1,280.0 1,280.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 400.0 400.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 850.0 850.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 25.0 25.0 0.0 0.0 ხარჯები სხვა ხარჯები 24 08 02 5.0 5.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 20.0 20.0 0.0 0.0 საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ხელშეწყობა 3,720.0 3,720.0 0.0 0.0 განმკარგავი სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო სსიპ - აწარმოე საქართველოში სსიპ - აწარმოე საქართველოში სსიპ - საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო სსიპ - საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო 14 2018 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 2,720.0 2,720.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,320.0 2,320.0 0.0 0.0 გრანტები 100.0 100.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 300.0 300.0 0.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 2,500.0 2,500.0 0.0 0.0 2,480.0 2,480.0 0.0 0.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 09 საქართველოს მიერ საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების ფარგლებში საქართველოს აეროპორტებში "გათავისუფლებული ფრენების" მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება (მათ შორის, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა ხარჯები სხვა ხარჯები 24 10 ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის მშენებლობის ხელშეწყობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 643.0 643.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,826.0 1,826.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 8.0 8.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 24 11 3.0 3.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 20.0 20.0 0.0 0.0 საზღვაო პროფესიული განათლების ხელშეწყობა 380.0 380.0 0.0 0.0 ხარჯები საქონელი და მომსახურება 24 12 საქართველოს ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის პროექტი (IBRD) ხარჯები სუბსიდიები სხვა ხარჯები 25 00 380.0 0.0 0.0 380.0 0.0 0.0 10,000.0 0.0 0.0 10,000.0 8,640.0 0.0 0.0 8,640.0 7,400.0 0.0 0.0 7,400.0 1,240.0 0.0 0.0 1,240.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,360.0 0.0 0.0 1,360.0 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 1,830,000.0 720,700.0 34,500.0 1,074,800.0 451,149.0 233,049.0 19,700.0 198,400.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება 7,970.0 7,970.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 87,755.0 87,755.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 101,420.0 17,920.0 8,520.0 74,980.0 გრანტები 237,540.0 114,120.0 0.0 123,420.0 93.0 93.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები 25 01 380.0 380.0 16,371.0 5,191.0 11,180.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,109,951.0 401,651.0 14,800.0 693,500.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 258,900.0 76,000.0 0.0 182,900.0 ვალდებულებების კლება 10,000.0 10,000.0 0.0 0.0 4,880.0 4,880.0 0.0 0.0 რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება განმკარგავი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო სსიპ - ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის განვითარების სააგენტო სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია სსიპ - საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო 15 2018 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი განმკარგავი და მართვა ხარჯები 4,829.0 4,829.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,420.0 3,420.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,295.0 1,295.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 53.0 53.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 61.0 61.0 0.0 0.0 51.0 51.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 01 01 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს აპარატი 4,600.0 4,600.0 0.0 0.0 4,550.0 4,550.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,240.0 3,240.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,200.0 1,200.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 50.0 50.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 60.0 60.0 0.0 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 01 02 სსიპ - ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრი ხარჯები 0.0 0.0 279.0 279.0 0.0 0.0 180.0 180.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 95.0 95.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 3.0 3.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1,283,200.0 516,100.0 15,300.0 751,800.0 საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები ხარჯები 25 02 01 280.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 02 280.0 163,300.0 104,500.0 500.0 58,300.0 შრომის ანაზღაურება 4,550.0 4,550.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 86,460.0 86,460.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 72,000.0 13,200.0 500.0 58,300.0 გრანტები 20.0 20.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 40.0 40.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 230.0 230.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,109,900.0 401,600.0 14,800.0 693,500.0 ვალდებულებების კლება 10,000.0 10,000.0 0.0 0.0 6,000.0 6,000.0 0.0 0.0 5,950.0 5,950.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 4,550.0 4,550.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,260.0 1,260.0 0.0 0.0 გრანტები 20.0 20.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 40.0 40.0 0.0 0.0 საავტომობილო გზების პროგრამების მართვა ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 80.0 80.0 0.0 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო სსიპ - ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრი 16 2018 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი დასახელება 25 02 01 01 საავტომობილო გზების დეპარტამენტის აპარატი სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი განმკარგავი 5,835.0 5,835.0 0.0 0.0 საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 5,785.0 5,785.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 4,447.0 4,447.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,200.0 1,200.0 0.0 0.0 გრანტები 20.0 20.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 38.0 38.0 0.0 0.0 ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 02 01 02 საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ტერიტორიული ორგანო - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საავტომობილო გზების სამსახური 80.0 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 165.0 165.0 0.0 0.0 165.0 165.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 103.0 103.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 60.0 60.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2.0 2.0 0.0 0.0 გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა 477,200.0 346,000.0 0.0 131,200.0 95,250.0 86,850.0 0.0 8,400.0 საქონელი და მომსახურება 85,200.0 85,200.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 10,000.0 1,600.0 0.0 8,400.0 სხვა ხარჯები 50.0 50.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 371,950.0 249,150.0 0.0 122,800.0 ვალდებულებების კლება 10,000.0 10,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 25 02 02 80.0 50.0 ხარჯები 25 02 02 01 საავტომობილო გზების რეაბილიტაცია 125,000.0 125,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 125,000.0 125,000.0 0.0 0.0 25 02 02 02 საავტომობილო გზების პერიოდულიმიმდინარე შეკეთება და შენახვა ზამთრის პერიოდში 75,000.0 75,000.0 0.0 0.0 75,000.0 75,000.0 0.0 0.0 75,000.0 75,000.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 25 02 02 04 წინა წლებში შესრულებული საგზაო სამუშაოების აუნაზღაურებელი ნაწილის გადახდა 10,000.0 10,000.0 0.0 0.0 10,000.0 10,000.0 0.0 0.0 25 02 02 05 სტიქიური მოვლენების სალიკვიდაციოდ და პრევენციის მიზნით ჩასატარებელი სამუშაოები 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 200.0 200.0 0.0 0.0 200.0 200.0 0.0 0.0 200.0 200.0 0.0 0.0 ხარჯები საქონელი და მომსახურება 25 02 02 03 ვალდებულებების კლება ხარჯები საქონელი და მომსახურება 25 02 02 06 კრედიტებისა და გრანტების მომსახურების ხარჯები ხარჯები საქონელი და მომსახურება საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ტერიტორიული ორგანო აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საავტომობილო გზების სამსახური საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 17 2018 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი განმკარგავი სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი სამუშაოები 14,000.0 14,000.0 0.0 0.0 საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი არაფინანსური აქტივების ზრდა 14,000.0 14,000.0 0.0 0.0 დევდორაკის გვირაბის მშენებლობა 15,000.0 15,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 15,000.0 15,000.0 0.0 0.0 25 02 02 09 ბაღდათი-აბასთუმნის საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია 25,000.0 25,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25,000.0 25,000.0 0.0 0.0 25 02 02 10 სნო-ჯუთა-როშკა-შატილი-ომალოხადორის ხეობა-ბაწარა-ახმეტის მიმართულებით საავტომობილო გზების რეკონსტრუქცია-მშენებლობა 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 25 02 02 11 ზემო იმერეთი (საჩხერე) - რაჭის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა 25,000.0 25,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25,000.0 25,000.0 0.0 0.0 25 02 02 12 სტეფანწმინდა-სამების ეკლესიის საავტომობილო გზის კმ1-კმ6 მონაკვეთის რეკონსტრუქციამშენებლობა 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 25 02 02 13 შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მეორე პროექტი (WB) 16,000.0 3,200.0 0.0 12,800.0 3,000.0 600.0 0.0 2,400.0 25 02 02 07 25 02 02 08 ხარჯები სუბსიდიები 25 02 02 14 3,000.0 600.0 0.0 2,400.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 13,000.0 2,600.0 0.0 10,400.0 შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მესამე პროექტი (WB) 25,000.0 5,000.0 0.0 20,000.0 ხარჯები 3,000.0 600.0 0.0 2,400.0 3,000.0 600.0 0.0 2,400.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 22,000.0 4,400.0 0.0 17,600.0 შიდასახელმწიფოებრივი გზების აქტივების მართვის პროექტი (WB) 35,000.0 0.0 0.0 35,000.0 2,000.0 0.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 2,000.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 33,000.0 0.0 0.0 33,000.0 ბათუმი (ანგისა) - ახალციხის საავტომობილო გზის ხულო-ზარზმის მონაკვეთის რეაბილიტაციარეკონსტრუქცია (Kuwait Fund) 30,000.0 6,300.0 0.0 23,700.0 სუბსიდიები 25 02 02 15 ხარჯები სუბსიდიები 25 02 02 16 ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 50.0 50.0 0.0 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0 29,950.0 6,250.0 0.0 23,700.0 5,000.0 800.0 0.0 4,200.0 25 02 02 17 მდინარე დებედაზე ხიდის მშენებლობა (EBRD) არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,000.0 800.0 0.0 4,200.0 25 02 02 18 შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულა-ხარაგაულიმოლითი-ფონა-ჩუმათელეთის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი- 45,000.0 9,500.0 0.0 35,500.0 საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი 18 2018 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 2,000.0 400.0 0.0 1,600.0 2,000.0 400.0 0.0 1,600.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 43,000.0 9,100.0 0.0 33,900.0 ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა 800,000.0 164,100.0 15,300.0 620,600.0 განმკარგავი ხარაგაულის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (ADB) ხარჯები სუბსიდიები 25 02 03 ხარჯები სუბსიდიები სხვა ხარჯები 25 02 03 01 100.0 0.0 0.0 152,400.0 14,800.0 570,700.0 აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი IV (აგარა ზემო ოსიაური) (WB) 20,000.0 4,000.0 0.0 16,000.0 14,000.0 2,800.0 0.0 11,200.0 14,000.0 2,800.0 0.0 11,200.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,000.0 1,200.0 0.0 4,800.0 აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის დერეფნის გაუმჯობესების პროექტი (ზემო ოსიაური-რიკოთი) (EIB, WB) 80,000.0 6,100.0 0.0 73,900.0 4,000.0 0.0 0.0 4,000.0 სუბსიდიები 4,000.0 0.0 0.0 4,000.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 76,000.0 6,100.0 0.0 69,900.0 ქ. ქობულეთის ახალი შემოვლითი გზა (ADB) 30,000.0 5,525.0 0.0 24,475.0 ხარჯები 20,000.0 4,000.0 0.0 16,000.0 20,000.0 4,000.0 0.0 16,000.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,000.0 1,525.0 0.0 8,475.0 ქ. ბათუმის ახალი შემოვლითი გზა (ADB, AIIB) 70,000.0 14,000.0 0.0 56,000.0 5,000.0 1,000.0 0.0 4,000.0 5,000.0 1,000.0 0.0 4,000.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 65,000.0 13,000.0 0.0 52,000.0 აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის ზესტაფონი–ქუთაისი–სამტრედიის მონაკვეთის მშენებლობარეკონსტრუქცია (JICA) 2,000.0 400.0 0.0 1,600.0 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 1,900.0 300.0 0.0 1,600.0 150,000.0 23,150.0 15,300.0 111,550.0 სუბსიდიები ხარჯები სუბსიდიები 25 02 03 05 ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 02 03 06 სამტრედია-გრიგოლეთის საავტომობილო გზის კმ 0-კმ 50 მონაკვეთის მოდერნიზაციამშენებლობა (EIB, EU) ხარჯები 5,000.0 1,000.0 500.0 3,500.0 5,000.0 1,000.0 500.0 3,500.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 145,000.0 22,150.0 14,800.0 108,050.0 თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი- 55,000.0 13,400.0 0.0 41,600.0 სუბსიდიები 25 02 03 07 49,900.0 49,900.0 100.0 ხარჯები 25 02 03 04 500.0 500.0 737,900.0 სუბსიდიები 25 02 03 03 11,700.0 11,600.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ხარჯები 25 02 03 02 62,100.0 62,000.0 სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო 19 2018 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი ხევის მონაკვეთის რეკონსტრუქციამშენებლობა (EIB, WB) ხარჯები 25 02 03 08 400.0 0.0 1,600.0 2,000.0 400.0 0.0 1,600.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 53,000.0 13,000.0 0.0 40,000.0 თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ხევი უბისას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია მშენებლობა (ADB) 65,000.0 12,550.0 0.0 52,450.0 ხარჯები 2,000.0 400.0 0.0 1,600.0 2,000.0 400.0 0.0 1,600.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 63,000.0 12,150.0 0.0 50,850.0 თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის უბისა ძირულას მონაკვეთის რეკონსტრუქციამშენებლობა (EIB) 65,000.0 12,550.0 0.0 52,450.0 2,000.0 400.0 0.0 1,600.0 სუბსიდიები 25 02 03 09 ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 02 03 10 თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ძირულა არგვეთას მონაკვეთის რეკონსტრუქციამშენებლობა (JICA) ხარჯები სუბსიდიები 25 02 03 11 0.0 1,600.0 0.0 50,850.0 65,000.0 12,550.0 0.0 52,450.0 2,000.0 400.0 0.0 1,600.0 2,000.0 400.0 0.0 1,600.0 12,150.0 0.0 50,850.0 სენაკი-ფოთი-სარფის საავტომობილო გზის კმ48-კმ64 გრიგოლეთი-ჩოლოქის მონაკვეთის მშენებლობა (EIB) 60,000.0 23,750.0 0.0 36,250.0 3,000.0 600.0 0.0 2,400.0 3,000.0 600.0 0.0 2,400.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 57,000.0 23,150.0 0.0 33,850.0 თბილისი-წითელი ხიდის (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ22კმ57 რუსთავი-წითელი ხიდის მონაკვეთის მშენებლობა (EIB) 25,000.0 7,650.0 0.0 17,350.0 ხარჯები 500.0 100.0 0.0 400.0 500.0 100.0 0.0 400.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 24,500.0 7,550.0 0.0 16,950.0 ალგეთი-სადახლოს საავტომობილო გზის მშენებლობა-მოდერნიზაცია (EIB) 25,000.0 7,650.0 0.0 17,350.0 500.0 100.0 0.0 400.0 500.0 100.0 0.0 400.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 24,500.0 7,550.0 0.0 16,950.0 მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთზე საავტომობილო გზის და გვირაბის მშენებლობა (ADB) 53,000.0 9,825.0 0.0 43,175.0 სუბსიდიები ხარჯები სუბსიდიები 25 02 03 14 400.0 12,150.0 63,000.0 სუბსიდიები 25 02 03 13 2,000.0 63,000.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ხარჯები 25 02 03 12 ცენტრი 2,000.0 სუბსიდიები ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა განმკარგავი 1,000.0 200.0 0.0 800.0 1,000.0 200.0 0.0 800.0 52,000.0 9,625.0 0.0 42,375.0 სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი 20 2018 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი 25 02 03 15 დასახელება მდინარე რიონზე ფოთის ხიდის მშენებლობა (EIB) ხარჯები სუბსიდიები 25 02 03 16 0.0 7,600.0 სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი 500.0 100.0 0.0 400.0 0.0 400.0 7,200.0 თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის საავტომობილო გზის კმ20-კმ50 ლოჭინი-საგარეჯოს მონაკვეთის მშენებლობა (EIB) 25,000.0 8,600.0 0.0 16,400.0 500.0 100.0 0.0 400.0 500.0 100.0 0.0 400.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 24,500.0 8,500.0 0.0 16,000.0 რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია 262,000.0 118,700.0 2,200.0 141,100.0 261,000.0 118,700.0 2,200.0 140,100.0 სუბსიდიები 22,980.0 4,100.0 2,200.0 16,680.0 გრანტები 237,520.0 114,100.0 0.0 123,420.0 500.0 500.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 1,000.0 0.0 0.0 1,000.0 საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ განსახორციელებელი პროექტები 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 50.0 50.0 0.0 0.0 გრანტები 19,450.0 19,450.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 500.0 500.0 0.0 0.0 71,000.0 11,000.0 0.0 60,000.0 მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამა (ADB) 71,000.0 11,000.0 0.0 60,000.0 სუბსიდიები 6,980.0 1,050.0 0.0 5,930.0 გრანტები 64,020.0 9,950.0 0.0 54,070.0 1,200.0 200.0 0.0 1,000.0 1,200.0 200.0 0.0 1,000.0 1,200.0 200.0 0.0 1,000.0 12,500.0 2,500.0 0.0 10,000.0 12,500.0 2,500.0 0.0 10,000.0 სუბსიდიები 3,000.0 600.0 0.0 2,400.0 გრანტები 9,500.0 1,900.0 0.0 7,600.0 30,000.0 6,000.0 0.0 24,000.0 30,000.0 6,000.0 0.0 24,000.0 რეგიონალური განვითარების პროექტი I ნაწილი (კახეთი) (WB) ხარჯები გრანტები რეგიონალური განვითარების პროექტი II (იმერეთი) (WB) ხარჯები რეგიონალური განვითარების პროექტი III (მცხეთა-მთიანეთი და სამცხეჯავახეთი) (WB) ხარჯები 25 03 06 2,400.0 0.0 ხარჯები 25 03 05 10,000.0 100.0 ხარჯები 25 03 04 განმკარგავი 2,300.0 სხვა ხარჯები 25 03 03 კრედიტი 500.0 ხარჯები 25 03 02 გრანტი 9,500.0 სუბსიდიები 25 03 01 საბიუჯეტო სახსრები არაფინანსური აქტივების ზრდა ხარჯები 25 03 სულ სუბსიდიები 3,000.0 600.0 0.0 2,400.0 გრანტები 27,000.0 5,400.0 0.0 21,600.0 10,300.0 1,400.0 2,200.0 6,700.0 რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების 21 2018 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი პროექტი II (WB, WB-TF) ხარჯები 25 03 07 25 03 08 9,300.0 1,400.0 2,200.0 5,700.0 7,450.0 1,400.0 2,200.0 3,850.0 გრანტები 1,850.0 0.0 0.0 1,850.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 1,000.0 0.0 0.0 1,000.0 საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტი (EIB) 45,000.0 7,400.0 0.0 37,600.0 45,000.0 7,400.0 0.0 37,600.0 სუბსიდიები 2,500.0 400.0 0.0 2,100.0 გრანტები 42,500.0 7,000.0 0.0 35,500.0 1,000.0 200.0 0.0 800.0 საქართველოს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი (EIB) ხარჯები გრანტები 25 03 09 ჭიათურის საბაგირო გზების რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის პროექტი (Government of France) ხარჯები გრანტები 25 03 10 მთის კურორტებზე ინფრასტრუქტურის მშენებლობარეაბილიტაცია ხარჯები გრანტები 25 03 11 სახელმწიფო და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია ხარჯები გრანტები 25 04 წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია ხარჯები სუბსიდიები სხვა ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 25 04 01 ქობულეთის წყალარინების პროექტი (EBRD, ORET) ხარჯები სუბსიდიები ფინანსური აქტივების ზრდა 25 04 02 წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი II (EIB, EU) ხარჯები სუბსიდიები სხვა ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 25 04 03 ფონდი სუბსიდიები ხარჯები საკანალიზაციო სისტემების მდგრადი მართვის პროექტი (SIDA) განმკარგავი 1,000.0 200.0 0.0 800.0 1,000.0 200.0 0.0 800.0 1,500.0 500.0 0.0 1,000.0 1,500.0 500.0 0.0 1,000.0 1,500.0 500.0 0.0 1,000.0 60,000.0 60,000.0 0.0 0.0 60,000.0 60,000.0 0.0 0.0 60,000.0 60,000.0 0.0 0.0 9,500.0 9,500.0 0.0 0.0 9,500.0 9,500.0 0.0 0.0 9,500.0 9,500.0 0.0 0.0 254,920.0 69,020.0 14,700.0 171,200.0 19,720.0 5,020.0 14,700.0 0.0 4,140.0 620.0 3,520.0 0.0 15,580.0 4,400.0 11,180.0 0.0 235,200.0 64,000.0 0.0 171,200.0 3,000.0 0.0 500.0 2,500.0 500.0 0.0 500.0 0.0 500.0 0.0 500.0 0.0 2,500.0 0.0 0.0 2,500.0 12,480.0 1,900.0 1,880.0 8,700.0 3,780.0 1,900.0 1,880.0 0.0 200.0 100.0 100.0 0.0 3,580.0 1,800.0 1,780.0 0.0 8,700.0 0.0 0.0 8,700.0 15,440.0 3,120.0 12,320.0 0.0 სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების 22 2018 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი განმკარგავი ფონდი ხარჯები 25 04 04 15,440.0 3,120.0 12,320.0 0.0 სუბსიდიები 3,440.0 520.0 2,920.0 0.0 სხვა ხარჯები 12,000.0 2,600.0 9,400.0 0.0 ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა (წყალმომარაგებისა და წყალარინების სექტორი) (ADB) ფინანსური აქტივების ზრდა 25 04 05 ქუთაისის წყალარინების პროექტი (EIB, EPTATF) ფინანსური აქტივების ზრდა 25 04 06 25 04 07 25 05 190,000.0 38,000.0 0.0 152,000.0 10,000.0 2,000.0 0.0 8,000.0 10,000.0 2,000.0 0.0 8,000.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 12,000.0 12,000.0 0.0 0.0 რეგიონებში ინფრასტრუქტურული პროექტების მხარდაჭერის ღონისძიებები 12,000.0 12,000.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 12,000.0 12,000.0 0.0 0.0 25,000.0 12,000.0 2,300.0 10,700.0 2,300.0 0.0 2,300.0 0.0 2,300.0 0.0 2,300.0 0.0 22,700.0 12,000.0 0.0 10,700.0 მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა საქართველოში მყარი ნარჩენების მართვა 9,000.0 9,000.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 9,000.0 9,000.0 0.0 0.0 ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტი (EU, KfW) ხარჯები სუბსიდიები ფინანსური აქტივების ზრდა ქვემო ქართლის ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD, SIDA) ხარჯები 11,400.0 2,300.0 1,100.0 8,000.0 1,100.0 0.0 1,100.0 0.0 1,100.0 0.0 1,100.0 0.0 10,300.0 2,300.0 0.0 8,000.0 4,600.0 700.0 1,200.0 2,700.0 1,200.0 0.0 1,200.0 0.0 1,200.0 0.0 1,200.0 0.0 3,400.0 700.0 0.0 2,700.0 62,000.0 60,000.0 0.0 2,000.0 57,165.0 55,165.0 0.0 2,000.0 შრომის ანაზღაურება 35,295.0 35,295.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 19,956.0 17,966.0 0.0 1,990.0 გრანტები 109.5 109.5 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 265.0 265.0 0.0 0.0 სუბსიდიები ფინანსური აქტივების ზრდა 26 00 152,000.0 12,000.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 25 05 03 0.0 12,000.0 სუბსიდიები 25 05 02 38,000.0 რეგიონებში წყალმომარაგების მხარდაჭერის ღონისძიებები ხარჯები 25 05 01 190,000.0 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო ხარჯები საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 23 2018 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 1,539.5 1,529.5 0.0 10.0 4,835.0 4,835.0 0.0 0.0 7,470.0 7,470.0 0.0 0.0 7,405.0 7,405.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,910.0 3,910.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,000.0 3,000.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 01 სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ შორის, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება ხარჯები გრანტები 95.0 95.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 100.0 100.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 300.0 300.0 0.0 0.0 65.0 65.0 0.0 0.0 35,000.0 35,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 02 გამოძიებაზე ზედამხედველობის, სახელმწიფო ბრალდების მხარდაჭერის, დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლისა და პრევენციის პროგრამა ხარჯები 33,005.0 33,005.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 24,730.0 24,730.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 6,975.0 6,975.0 0.0 0.0 გრანტები 6.0 6.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 70.0 70.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 26 03 1,224.0 1,224.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,995.0 1,995.0 0.0 0.0 ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის, მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა 7,445.0 7,445.0 0.0 0.0 5,400.0 5,400.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,560.0 3,560.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,790.0 1,790.0 0.0 0.0 ხარჯები 26 04 სოციალური უზრუნველყოფა 50.0 50.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,045.0 2,045.0 0.0 0.0 საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სისტემის თანამშრომელთა გადამზადება და სასწავლო ცენტრის განვითარება 1,875.0 1,875.0 0.0 0.0 1,870.0 1,870.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 870.0 870.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.0 5.0 0.0 0.0 2,135.0 2,135.0 0.0 0.0 2,135.0 2,135.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,425.0 1,425.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 680.0 680.0 0.0 0.0 გრანტები 8.5 8.5 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 20.0 20.0 0.0 0.0 ხარჯები 26 05 ელექტრონული მმართველობის განვითარება ხარჯები განმკარგავი საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო საქართველოს მთავარი პროკურატურა სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივი სსიპ - საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი სსიპ - მონაცემთა გაცვლის სააგენტო 24 2018 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი დასახელება 26 06 ერთიანი სახელმწიფო საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარება სხვა ხარჯები ხარჯები 26 07 1.5 0.0 0.0 590.0 590.0 0.0 0.0 320.0 320.0 0.0 0.0 320.0 0.0 0.0 270.0 0.0 0.0 დანაშაულის პრევენცია და ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაცია 1,285.0 1,285.0 0.0 0.0 1,280.0 1,280.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 800.0 800.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 451.0 451.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 25.0 25.0 0.0 0.0 4.0 4.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.0 5.0 0.0 0.0 იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა 4,200.0 4,200.0 0.0 0.0 3,750.0 3,750.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,750.0 3,750.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 450.0 450.0 0.0 0.0 მიწის ბაზრის განვითარება (WB) 2,000.0 0.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 2,000.0 საქონელი და მომსახურება 1,990.0 0.0 0.0 1,990.0 სხვა ხარჯები 10.0 0.0 0.0 10.0 145,000.0 145,000.0 0.0 0.0 125,858.0 125,858.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 65,335.0 65,335.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო ხარჯები 56,790.0 56,790.0 0.0 0.0 გრანტები 11.0 11.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1,191.0 1,191.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 2,531.0 2,531.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 19,142.0 19,142.0 0.0 0.0 საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება 138,600.0 138,600.0 0.0 0.0 ხარჯები 119,600.0 119,600.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 61,730.0 61,730.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 54,259.0 54,259.0 0.0 0.0 გრანტები 11.0 11.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1,100.0 1,100.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 27 01 01 1.5 320.0 ხარჯები 27 01 კრედიტი 270.0 ხარჯები 27 00 გრანტი საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები 26 09 საბიუჯეტო სახსრები არაფინანსური აქტივების ზრდა ხარჯები 26 08 სულ 2,500.0 2,500.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 19,000.0 19,000.0 0.0 0.0 პენიტენციური სისტემის პოლიტიკის შემუშავება, მართვა და ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა ყოფითი პირობების გაუმჯობესება 114,600.0 114,600.0 0.0 0.0 114,600.0 114,600.0 0.0 0.0 61,730.0 61,730.0 0.0 0.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება განმკარგავი სსიპ - სმართ ლოჯიქი სსიპ - დანაშაულის პრევენციის ცენტრი სსიპ - იუსტიციის სახლი სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო 25 2018 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი დასახელება საქონელი და მომსახურება 27 01 02 27 02 49,259.0 49,259.0 0.0 0.0 11.0 11.0 0.0 0.0 1,100.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 2,500.0 2,500.0 0.0 0.0 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა ეკვივალენტური სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 პენიტენციური სისტემის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება 19,000.0 19,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 19,000.0 19,000.0 0.0 0.0 სრულყოფილი პრობაციის სისტემა 5,400.0 5,400.0 0.0 0.0 5,268.0 5,268.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,370.0 3,370.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,790.0 1,790.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 80.0 80.0 0.0 0.0 28.0 28.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 132.0 132.0 0.0 0.0 სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემისათვის თანამშრომელთა მომზადება და პროფესიული განვითარება 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 990.0 990.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 235.0 235.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 741.0 741.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 11.0 11.0 0.0 0.0 ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ხარჯები 28 01 კრედიტი 1,100.0 სხვა ხარჯები 28 00 გრანტი სოციალური უზრუნველყოფა ხარჯები 27 03 საბიუჯეტო სახსრები გრანტები ხარჯები 27 01 03 სულ 3.0 3.0 0.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 114,000.0 114,000.0 0.0 0.0 113,897.0 113,897.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 7,964.0 7,964.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 100,773.0 100,773.0 0.0 0.0 გრანტები 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 114.0 114.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 46.0 46.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 103.0 103.0 0.0 0.0 საგარეო პოლიტიკის განხორციელება 113,615.0 113,615.0 0.0 0.0 113,515.0 113,515.0 0.0 0.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება 7,851.0 7,851.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 100,519.0 100,519.0 0.0 0.0 გრანტები 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 100.0 100.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 45.0 45.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა განმკარგავი საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო სსიპ - არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო სსიპ - სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი 26 2018 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი 28 01 01 დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 108,490.0 108,490.0 0.0 0.0 108,390.0 108,390.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 7,800.0 7,800.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 100,445.0 100,445.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 100.0 100.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 45.0 45.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 14,045.0 14,045.0 0.0 0.0 13,945.0 13,945.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 7,800.0 7,800.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 6,000.0 6,000.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 100.0 100.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 45.0 45.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 100.0 100.0 0.0 0.0 საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური დაწესებულებები (წარმომადგენლობები) 94,445.0 94,445.0 0.0 0.0 94,445.0 94,445.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 94,445.0 94,445.0 0.0 0.0 საერთაშორისო ორგანიზაციებში არსებული ფინანსური ვალდებულებების უზრუნველყოფა 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 საგარეო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 28 01 01 01 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს აპარატი ხარჯები 28 01 01 02 ხარჯები 28 01 02 ხარჯები გრანტები 28 01 03 საერთაშორისო ხელშეკრულებების და სხვა დოკუმენტების თარგმნა და დამოწმება ხარჯები 28 02 125.0 0.0 0.0 125.0 125.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 51.0 51.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 74.0 74.0 0.0 0.0 მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში 385.0 385.0 0.0 0.0 382.0 382.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 113.0 113.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 254.0 254.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 14.0 14.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 1.0 1.0 0.0 0.0 ხარჯები 29 00 125.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.0 3.0 0.0 0.0 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 702,000.0 680,000.0 0.0 22,000.0 ხარჯები 671,646.0 649,646.0 0.0 22,000.0 შრომის ანაზღაურება 379,899.0 379,899.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 244,848.0 222,848.0 0.0 22,000.0 გრანტები 112.0 112.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 26,073.0 26,073.0 0.0 0.0 განმკარგავი საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო სსიპ - საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებათა თარგმნის ბიურო სსიპ - საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ლევან მიქელაძის სახელობის დიპლომატიური სასწავლო ცენტრი 27 2018 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი დასახელება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 01 თავდაცვის მართვა ხარჯები 29 02 0.0 0.0 30,354.0 30,354.0 0.0 0.0 312,375.0 312,375.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 18,160.0 18,160.0 0.0 0.0 პროფესიული სამხედრო განათლება 43,452.0 43,452.0 0.0 0.0 43,076.0 43,076.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 35,872.0 35,872.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 6,388.0 6,388.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 265.0 265.0 0.0 0.0 551.0 551.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 376.0 376.0 0.0 0.0 დაწყებითი სამხედრო მომზადება 3,200.0 3,200.0 0.0 0.0 3,184.0 3,184.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,180.0 2,180.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 959.0 959.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 35.0 35.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 10.0 10.0 0.0 0.0 16.0 16.0 0.0 0.0 13,968.0 13,968.0 0.0 0.0 13,613.0 13,613.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 8,937.0 8,937.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,905.0 3,905.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 230.0 230.0 0.0 0.0 სამხედრო განათლება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა პროფესიული განვითარება ხარჯები 541.0 541.0 0.0 0.0 355.0 355.0 0.0 0.0 870.0 870.0 0.0 0.0 865.0 865.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 341.0 341.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 524.0 524.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.0 5.0 0.0 0.0 24,414.0 24,414.0 0.0 0.0 სპეციალისტების მომზადება და შეფასება ხარჯები შრომის ანაზღაურება სასწავლო კურსები ხარჯები საქონელი და მომსახურება 29 03 20,714.0 312,375.0 ხარჯები 29 02 05 20,714.0 294,215.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 02 04 კრედიტი 312,375.0 ხარჯები 29 02 03 გრანტი 294,215.0 სხვა ხარჯები 29 02 02 საბიუჯეტო სახსრები შრომის ანაზღაურება ხარჯები 29 02 01 სულ ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 24,414.0 24,414.0 0.0 0.0 24,414.0 24,414.0 0.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 54,600.0 54,600.0 0.0 0.0 განმკარგავი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო სსიპ - გენერალ გიორგი კვინიტაძის სახელობის კადეტთა სამხედრო ლიცეუმი სსიპ - დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია სსიპ - თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლა საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 28 2018 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 53,928.0 53,928.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 4,471.0 4,471.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,746.0 3,746.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 25,691.0 25,691.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები ხარჯები 29 03 01 20,020.0 20,020.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 672.0 672.0 0.0 0.0 სამედიცინო სერვისების გაუმჯობესება 6,540.0 6,540.0 0.0 0.0 6,540.0 6,540.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 4,471.0 4,471.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,929.0 1,929.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 120.0 120.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 20.0 20.0 0.0 0.0 25,860.0 25,860.0 0.0 0.0 ხარჯები 29 03 02 სოციალური უზრუნველყოფა ხარჯები 29 03 03 25,663.0 25,663.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 92.0 92.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 25,571.0 25,571.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 197.0 197.0 0.0 0.0 ჯანდაცვა და სამედიცინო მხარდაჭერა 22,200.0 22,200.0 0.0 0.0 21,725.0 21,725.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,725.0 1,725.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 475.0 475.0 0.0 0.0 9,540.0 9,540.0 0.0 0.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 04 მართვის, კონტროლის, კავშირგაბმულობის და კომპიუტერული სისტემები ხარჯები 29 04 01 4,216.0 4,216.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 806.0 806.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,344.0 3,344.0 0.0 0.0 გრანტები 58.0 58.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 8.0 8.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,324.0 5,324.0 0.0 0.0 კიბერუსაფრთხოების უზრუნველყოფა 1,500.0 1,500.0 0.0 0.0 ხარჯები 29 04 02 1,170.0 1,170.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 806.0 806.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 298.0 298.0 0.0 0.0 გრანტები 58.0 58.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 8.0 8.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 330.0 330.0 0.0 0.0 კავშირგაბმულობის უზრუნველყოფა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარება 8,040.0 8,040.0 0.0 0.0 3,046.0 3,046.0 0.0 0.0 3,046.0 3,046.0 0.0 0.0 ხარჯები საქონელი და მომსახურება განმკარგავი სსიპ - გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო სსიპ - კიბერუსაფრთხოების ბიურო საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 29 2018 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი 29 05 დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,994.0 4,994.0 0.0 0.0 ინფრასტრუქტურის განვითარება 21,000.0 21,000.0 0.0 0.0 500.0 500.0 0.0 0.0 ხარჯები 29 06 საქონელი და მომსახურება 500.0 500.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 20,500.0 20,500.0 0.0 0.0 საერთაშორისო სამშვიდობო მისიები 40,445.0 40,445.0 0.0 0.0 40,445.0 40,445.0 0.0 0.0 ხარჯები 29 07 შრომის ანაზღაურება 765.0 765.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 39,680.0 39,680.0 0.0 0.0 სამეცნიერო კვლევა და სამხედრო მრეწველობის განვითარება 28,322.0 28,322.0 0.0 0.0 27,279.0 27,279.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 18,548.0 18,548.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 8,425.0 8,425.0 0.0 0.0 გრანტები 54.0 54.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 109.0 109.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 143.0 143.0 0.0 0.0 1,043.0 1,043.0 0.0 0.0 22,968.0 22,968.0 0.0 0.0 21,925.0 21,925.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 14,351.0 14,351.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 7,288.0 7,288.0 0.0 0.0 გრანტები 54.0 54.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 100.0 100.0 0.0 0.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 07 01 სსიპ - სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი "დელტა" ხარჯები სხვა ხარჯები 29 07 02 132.0 132.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,043.0 1,043.0 0.0 0.0 სსიპ - გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი 1,529.0 1,529.0 0.0 0.0 1,529.0 1,529.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,231.0 1,231.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 293.0 293.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 0.0 სსიპ - სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკატექნიკის ინსტიტუტი 900.0 900.0 0.0 0.0 ხარჯები 29 07 03 ხარჯები 29 07 04 900.0 900.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 632.0 632.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 258.0 258.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 4.0 4.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 6.0 6.0 0.0 0.0 582.0 582.0 0.0 0.0 სსიპ - რაფიელ დვალის მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი ხარჯები 582.0 582.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 505.0 505.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 74.0 74.0 0.0 0.0 განმკარგავი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო სსიპ - სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი "დელტა" სსიპ - გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი სსიპ - სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტი სსიპ - რაფიელ დვალის მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი 30 2018 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 3.0 3.0 0.0 0.0 361.0 361.0 0.0 0.0 361.0 361.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 270.0 270.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 89.0 89.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 2.0 2.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 29 07 05 სსიპ - ინსტიტუტი ოპტიკა ხარჯები 29 07 06 სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი 1,399.0 1,399.0 0.0 0.0 1,399.0 1,399.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,136.0 1,136.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 263.0 263.0 0.0 0.0 სსიპ - მიკრო და ნანო ელექტრონიკის ინსტიტუტი 583.0 583.0 0.0 0.0 583.0 583.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 423.0 423.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 160.0 160.0 0.0 0.0 თავდაცვის შესაძლებლობების შენარჩუნება / განვითარება 19,000.0 19,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 29 07 07 ხარჯები 29 08 ხარჯები 29 09 19,000.0 19,000.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 19,000.0 19,000.0 0.0 0.0 ლოგისტიკური უზრუნველყოფა 151,266.0 151,266.0 0.0 0.0 ხარჯები 29 09 01 148,827.0 148,827.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 25,222.0 25,222.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 123,605.0 123,605.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,439.0 2,439.0 0.0 0.0 25,222.0 25,222.0 0.0 0.0 25,222.0 25,222.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 25,222.0 25,222.0 0.0 0.0 ლოგისტიკური უზრუნველყოფა 117,284.0 117,284.0 0.0 0.0 ლოგისტიკის მართვა ხარჯები 29 09 02 ხარჯები 29 09 03 114,845.0 114,845.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 114,845.0 114,845.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,439.0 2,439.0 0.0 0.0 8,760.0 8,760.0 0.0 0.0 8,760.0 8,760.0 0.0 0.0 8,760.0 8,760.0 0.0 0.0 22,000.0 0.0 0.0 22,000.0 22,000.0 0.0 0.0 22,000.0 საქონელი და მომსახურება 22,000.0 0.0 0.0 22,000.0 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 605,000.0 605,000.0 0.0 0.0 569,738.0 569,738.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 390,800.0 390,800.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 144,448.0 144,448.0 0.0 0.0 საბრძოლო მზადყოფნის (GDRP) ლოგისტიკური უზრუნველყოფა ხარჯები საქონელი და მომსახურება 29 10 საქართველოს შეიარაღებული ძალების შესაძლებლობის გაძლიერება (SG) ხარჯები 30 00 ხარჯები განმკარგავი სსიპ - ინსტიტუტი ოპტიკა სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი სსიპ - მიკრო და ნანო ელექტრონიკის ინსტიტუტი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 31 2018 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი დასახელება გრანტები 108.0 108.0 0.0 0.0 7,226.0 7,226.0 0.0 0.0 27,156.0 0.0 0.0 35,262.0 35,262.0 0.0 0.0 საზოგადოებრივი წესრიგი, სახელმწიფო საზღვრის დაცვა და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება 506,610.0 506,610.0 0.0 0.0 492,410.0 492,410.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 337,150.0 337,150.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 126,935.0 126,935.0 0.0 0.0 გრანტები 50.0 50.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 6,000.0 6,000.0 0.0 0.0 22,275.0 22,275.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 14,200.0 14,200.0 0.0 0.0 ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა (მათ შორის ქონების), დიპლომატიური წარმომადგენლობების, ეროვნული საგანძურის დაცვის და უსაფრთხოების დონის ამაღლება 10,160.0 10,160.0 0.0 0.0 10,110.0 10,110.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 8,195.0 8,195.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 905.0 905.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 300.0 300.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 710.0 710.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 50.0 50.0 0.0 0.0 სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება, გადამზადება, საარქივო ფონდების დიგიტალიზაცია, სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა და მოქალაქეთა მომსახურება 6,170.0 6,170.0 0.0 0.0 ხარჯები ხარჯები 5,784.0 5,784.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,825.0 2,825.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,644.0 2,644.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 70.0 70.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 245.0 245.0 0.0 0.0 386.0 386.0 0.0 0.0 3,650.0 3,650.0 0.0 0.0 3,650.0 3,650.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 04 კრედიტი 27,156.0 სხვა ხარჯები 30 03 გრანტი სხვა ხარჯები ხარჯები 30 02 საბიუჯეტო სახსრები სოციალური უზრუნველყოფა არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 01 სულ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემისა და საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით უზრუნველყოფა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 630.0 630.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,930.0 2,930.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 85.0 85.0 0.0 0.0 განმკარგავი საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორგანოები და სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება -საქართველოს სასაზღვრო პოლიცია სსიპ - დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური 32 2018 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი 30 05 დასახელება სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნა და მართვა ხარჯები 30 06 0.0 304.0 0.0 0.0 200.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 92.0 92.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1.0 1.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 11.0 11.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6.0 6.0 0.0 0.0 სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლება 78,100.0 78,100.0 0.0 0.0 57,480.0 57,480.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 41,800.0 41,800.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 10,942.0 10,942.0 0.0 0.0 გრანტები 58.0 58.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 850.0 850.0 0.0 0.0 3,830.0 3,830.0 0.0 0.0 20,620.0 20,620.0 0.0 0.0 123,000.0 123,000.0 0.0 0.0 114,800.0 114,800.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 76,000.0 76,000.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 32,908.0 32,908.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 850.0 850.0 0.0 0.0 საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ხარჯები სხვა ხარჯები 5,042.0 5,042.0 0.0 0.0 8,200.0 8,200.0 0.0 0.0 108,575.0 108,575.0 0.0 0.0 100,675.0 100,675.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 69,600.0 69,600.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 25,927.0 25,927.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 780.0 780.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა ხარჯები სხვა ხარჯები 4,368.0 4,368.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7,900.0 7,900.0 0.0 0.0 ოპერატიულ-ტექნიკური საქმიანობის ხელშეწყობა 14,425.0 14,425.0 0.0 0.0 ხარჯები 14,125.0 14,125.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 6,400.0 6,400.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 6,981.0 6,981.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 70.0 70.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 674.0 674.0 0.0 0.0 300.0 300.0 0.0 0.0 1,178,770.0 1,061,980.0 86,490.0 30,300.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 00 0.0 კრედიტი 304.0 სხვა ხარჯები 31 02 310.0 გრანტი 200.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 01 310.0 საბიუჯეტო სახსრები შრომის ანაზღაურება ხარჯები 31 00 სულ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ხარჯები 1,087,233.0 1,000,928.0 86,305.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 20,666.0 20,666.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 80,694.0 80,694.0 0.0 0.0 განმკარგავი სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების დეპარტამენტი სსიპ - საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტო საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური სსიპ - საქართველოს ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტო 33 2018 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი 32 01 დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი სუბსიდიები 53,980.0 44,725.0 9,255.0 0.0 გრანტები 24,966.0 24,966.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 3,471.0 3,471.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 903,456.0 826,406.0 77,050.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 71,237.0 61,052.0 185.0 10,000.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 20,300.0 0.0 0.0 20,300.0 28,090.0 28,090.0 0.0 0.0 განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა ხარჯები 26,915.0 26,915.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 9,212.0 9,212.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 17,320.0 17,320.0 0.0 0.0 გრანტები 120.0 120.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 216.0 216.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 47.0 47.0 0.0 0.0 1,175.0 1,175.0 0.0 0.0 8,405.0 8,405.0 0.0 0.0 8,300.0 8,300.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 4,900.0 4,900.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,260.0 3,260.0 0.0 0.0 გრანტები 10.0 10.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 100.0 100.0 0.0 0.0 30.0 30.0 0.0 0.0 105.0 105.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 01 01 განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 01 02 განათლების სფეროში სამინისტროს პოლიტიკის განხორციელების ხელშეწყობა 4,900.0 4,900.0 0.0 0.0 4,840.0 4,840.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,617.0 3,617.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,145.0 1,145.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 70.0 70.0 0.0 0.0 ხარჯები სხვა ხარჯები 32 01 03 8.0 8.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 60.0 60.0 0.0 0.0 განათლების ხარისხის განვითარება და მართვა 2,050.0 2,050.0 0.0 0.0 ხარჯები 2,040.0 2,040.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 695.0 695.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,200.0 1,200.0 0.0 0.0 გრანტები 110.0 110.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 30.0 30.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 32 01 04 5.0 5.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.0 10.0 0.0 0.0 განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა 12,735.0 12,735.0 0.0 0.0 11,735.0 11,735.0 0.0 0.0 11,715.0 11,715.0 0.0 0.0 ხარჯები საქონელი და მომსახურება განმკარგავი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს საგანმანათლებლო რესურს– ცენტრები სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა 34 2018 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი დასახელება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 02 ზოგადი განათლება ხარჯები 32 02 01 16.0 0.0 0.0 4.0 4.0 0.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 681,075.0 681,075.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,182.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 39,855.0 39,855.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 240.0 240.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 3,181.0 3,181.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 635,562.0 635,562.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 55.0 55.0 0.0 0.0 ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსება 598,900.0 598,900.0 0.0 0.0 598,900.0 598,900.0 0.0 0.0 598,900.0 598,900.0 0.0 0.0 11,895.0 11,895.0 0.0 0.0 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა 11,875.0 11,875.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 650.0 650.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 10,542.0 10,542.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 13.0 13.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 670.0 670.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 20.0 20.0 0.0 0.0 სსიპ – მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის აპარატი 1,245.0 1,245.0 0.0 0.0 1,235.0 1,235.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 650.0 650.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 562.0 562.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 13.0 13.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 10.0 10.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.0 10.0 0.0 0.0 სსიპ – მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის პროგრამები 9,850.0 9,850.0 0.0 0.0 9,840.0 9,840.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 9,180.0 9,180.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 660.0 660.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.0 10.0 0.0 0.0 ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი საქართველოს მხარდაჭერით ინიცირებული მასწავლებელთა და სკოლის დირექტორთა პროფესიული განვითარების პროგრამა 800.0 800.0 0.0 0.0 800.0 800.0 0.0 0.0 800.0 800.0 0.0 0.0 12,820.0 12,820.0 0.0 0.0 12,810.0 12,810.0 0.0 0.0 ხარჯები ხარჯები საქონელი და მომსახურება 32 02 03 16.0 681,020.0 ხარჯები 32 02 02 03 კრედიტი 2,182.0 ხარჯები 32 02 02 02 გრანტი 681,020.0 სხვა ხარჯები 32 02 02 01 საბიუჯეტო სახსრები შრომის ანაზღაურება ხარჯები 32 02 02 სულ უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა ხარჯები განმკარგავი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო სსიპ - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი სსიპ - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი სსიპ - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი სსიპ - საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური 35 2018 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი 32 02 04 დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი შრომის ანაზღაურება 1,532.0 1,532.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,755.0 1,755.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 23.0 23.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 9,500.0 9,500.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.0 10.0 0.0 0.0 წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება 730.0 730.0 0.0 0.0 ხარჯები 32 02 04 01 730.0 730.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 490.0 490.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 240.0 240.0 0.0 0.0 580.0 580.0 0.0 0.0 580.0 580.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 340.0 340.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 240.0 240.0 0.0 0.0 150.0 150.0 0.0 0.0 150.0 150.0 0.0 0.0 150.0 150.0 0.0 0.0 წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს განკარგვა ხარჯები 32 02 04 02 სსიპ – შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი ხარჯები საქონელი და მომსახურება 32 02 05 განსაკუთრებით ნიჭიერ მოსწავლეთა საგანმანათლებლო და საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა ხარჯები სუბსიდიები 32 02 06 მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა ხარჯები 32 02 07 0.0 240.0 240.0 0.0 0.0 240.0 240.0 0.0 0.0 22,980.0 22,980.0 0.0 0.0 22,980.0 22,980.0 0.0 0.0 980.0 980.0 0.0 0.0 22,000.0 22,000.0 0.0 0.0 2,800.0 2,800.0 0.0 0.0 2,800.0 2,800.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,800.0 2,800.0 0.0 0.0 ოკუპირებული რეგიონების პედაგოგებისა და ადმინისტრაციულტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარება 3,140.0 3,140.0 0.0 0.0 დავისვენოთ და ვისწავლოთ ერთად 3,140.0 3,140.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 3,140.0 3,140.0 0.0 0.0 ბრალდებული და მსჯავრდებული პირებისათვის ზოგადი განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა 210.0 210.0 0.0 0.0 ხარჯები 32 02 10 0.0 სხვა ხარჯები ხარჯები 32 02 09 240.0 საქონელი და მომსახურება ხარჯები 32 02 08 240.0 210.0 210.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 60.0 60.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 150.0 150.0 0.0 0.0 630.0 630.0 0.0 0.0 605.0 605.0 0.0 0.0 600.0 600.0 0.0 0.0 ეროვნული სასწავლო გეგმების დანერგვა და მონიტორინგი ხარჯები საქონელი და მომსახურება განმკარგავი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი სსიპ - ვლადიმირ კომაროვის თბილისის ფიზიკამათემატიკის №199 საჯარო სკოლა სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 36 2018 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი 32 02 11 დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25.0 25.0 0.0 0.0 20,100.0 20,100.0 0.0 0.0 საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა ხარჯები 32 02 12 20,100.0 20,100.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 20,100.0 20,100.0 0.0 0.0 სკოლების საგრანტო დაფინანსება 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 32 02 13 საქონელი და მომსახურება 48.0 48.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 3,952.0 3,952.0 0.0 0.0 630.0 630.0 0.0 0.0 630.0 630.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 480.0 480.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 150.0 150.0 0.0 0.0 442.0 442.0 0.0 0.0 442.0 442.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 392.0 392.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 50.0 50.0 0.0 0.0 88.0 88.0 0.0 0.0 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა ხარჯები 32 02 13 01 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა – საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს განკარგვა ხარჯები 32 02 13 02 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა სსიპ – შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის განკარგვა ხარჯები 32 02 13 03 88.0 88.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 88.0 88.0 0.0 0.0 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს განკარგვა 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 ხარჯები სხვა ხარჯები 32 02 14 ელექტრონული სწავლება (e Learning) ხარჯები საქონელი და მომსახურება 32 03 პროფესიული განათლება ხარჯები 2,000.0 0.0 0.0 2,000.0 0.0 0.0 37,985.0 37,985.0 0.0 0.0 37,500.0 37,500.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 270.0 270.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,346.0 3,346.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 12,785.0 12,785.0 0.0 0.0 14.0 14.0 0.0 0.0 21,085.0 21,085.0 0.0 0.0 485.0 485.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 03 01 2,000.0 2,000.0 პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობა ხარჯები 35,500.0 35,500.0 0.0 0.0 35,100.0 35,100.0 0.0 0.0 განმკარგავი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებები; საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 37 2018 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 1,500.0 1,500.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 12,600.0 12,600.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 21,000.0 21,000.0 0.0 0.0 400.0 400.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 03 02 მსჯავრდებული პირებისათვის და ყოფილი პატიმრებისათვის პროფესიული განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა ხარჯები სუბსიდიები 32 03 03 ეროვნული უმცირესობების პროფესიული გადამზადება ხარჯები 185.0 185.0 0.0 0.0 185.0 185.0 0.0 0.0 2,300.0 2,300.0 0.0 0.0 2,215.0 0.0 0.0 270.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,846.0 1,846.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 14.0 14.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 85.0 85.0 0.0 0.0 უმაღლესი განათლება 85.0 85.0 0.0 0.0 135,125.0 135,125.0 0.0 0.0 134,555.0 134,555.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,520.0 3,520.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 10,475.0 10,475.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 1,350.0 1,350.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა გამოცდების ორგანიზება ხარჯები 20.0 20.0 0.0 0.0 119,190.0 119,190.0 0.0 0.0 570.0 570.0 0.0 0.0 11,810.0 11,810.0 0.0 0.0 11,260.0 11,260.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,170.0 3,170.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 8,060.0 8,060.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 15.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 15.0 15.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 550.0 550.0 0.0 0.0 სსიპ – შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის აპარატი 3,810.0 3,810.0 0.0 0.0 ხარჯები 32 04 01 02 0.0 270.0 სოციალური უზრუნველყოფა 32 04 01 01 0.0 2,215.0 ხარჯები 32 04 01 185.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 04 185.0 3,710.0 3,710.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,170.0 3,170.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 510.0 510.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 15.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 15.0 15.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 100.0 100.0 0.0 0.0 სსიპ – შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის პროგრამები 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 7,550.0 7,550.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 7,550.0 7,550.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 450.0 450.0 0.0 0.0 განმკარგავი პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებები; საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი 38 2018 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი 32 04 02 დასახელება სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტები და ახალგაზრდების წახალისება ხარჯები 32 04 02 01 114,875.0 114,875.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 98,605.0 98,605.0 0.0 0.0 98,605.0 98,605.0 0.0 0.0 98,605.0 98,605.0 0.0 0.0 4,500.0 4,500.0 0.0 0.0 4,500.0 4,500.0 0.0 0.0 4,500.0 4,500.0 0.0 0.0 4,100.0 4,100.0 0.0 0.0 4,100.0 4,100.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 4,100.0 4,100.0 0.0 0.0 პროგრამა "ცოდნის კარი" 1,200.0 1,200.0 0.0 0.0 1,200.0 1,200.0 0.0 0.0 1,200.0 1,200.0 0.0 0.0 1,600.0 1,600.0 0.0 0.0 1,600.0 1,600.0 0.0 0.0 1,600.0 1,600.0 0.0 0.0 20.0 20.0 0.0 0.0 20.0 20.0 0.0 0.0 20.0 20.0 0.0 0.0 1,850.0 1,850.0 0.0 0.0 1,850.0 1,850.0 0.0 0.0 1,850.0 1,850.0 0.0 0.0 სახელმწიფო სასწავლო გრანტი სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტი სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში დაზარალებული სტუდენტების სწავლის დაფინანსება ხარჯები სხვა ხარჯები უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხული სტუდენტების დაფინანსება, რომლებმაც საკუთარი სურვილით აიღეს სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გავლის ვალდებულება ხარჯები სხვა ხარჯები მასწავლებლის მომზადების ერთწლიანი საგანმანათლებლო პროგრამა ხარჯები სხვა ხარჯები ვისწავლოთ საქართველოში ხარჯები 32 04 03 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 32 04 02 08 0.0 1,700.0 ხარჯები 32 04 02 07 114,875.0 113,175.0 ხარჯები 32 04 02 06 114,875.0 1,700.0 სხვა ხარჯები 32 04 02 05 კრედიტი 113,175.0 ხარჯები 32 04 02 04 გრანტი სხვა ხარჯები სხვა ხარჯები 32 04 02 03 საბიუჯეტო სახსრები საქონელი და მომსახურება ხარჯები 32 04 02 02 სულ 3,000.0 3,000.0 0.0 0.0 3,000.0 3,000.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,700.0 1,700.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 1,300.0 1,300.0 0.0 0.0 180.0 180.0 0.0 0.0 უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა ხარჯები 170.0 170.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 170.0 170.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.0 10.0 0.0 0.0 განმკარგავი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო; სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 39 2018 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი 32 04 04 დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 6,910.0 6,910.0 0.0 0.0 6,900.0 6,900.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 350.0 350.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 545.0 545.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 0.0 6,000.0 6,000.0 0.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 საზღვარგარეთ განათლების მიღების ხელშეწყობა ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 04 05 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა ხარჯები 1,350.0 0.0 0.0 0.0 0.0 62,600.0 62,600.0 0.0 0.0 59,733.0 59,733.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 4,382.0 4,382.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 4,688.0 4,688.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 18,975.0 18,975.0 0.0 0.0 გრანტები 21,001.0 21,001.0 0.0 0.0 17.0 17.0 0.0 0.0 მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა სხვა ხარჯები 10,670.0 10,670.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,867.0 2,867.0 0.0 0.0 სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა 32,280.0 32,280.0 0.0 0.0 31,560.0 31,560.0 0.0 0.0 720.0 720.0 0.0 0.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება 1,820.0 1,820.0 0.0 0.0 გრანტები 21,000.0 21,000.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 10.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 8,010.0 8,010.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 720.0 720.0 0.0 0.0 სსიპ – შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის აპარატი 1,180.0 1,180.0 0.0 0.0 1,160.0 1,160.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 720.0 720.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 420.0 420.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 10.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 10.0 10.0 0.0 0.0 20.0 20.0 0.0 0.0 31,100.0 31,100.0 0.0 0.0 30,400.0 30,400.0 0.0 0.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 05 01 02 0.0 1,350.0 სოციალური უზრუნველყოფა 32 05 01 01 0.0 1,350.0 ხარჯები 32 05 01 1,350.0 1,350.0 სუბსიდიები 32 05 1,350.0 სსიპ –შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის პროგრამები და გრანტები ხარჯები საქონელი და მომსახურება 1,400.0 1,400.0 0.0 0.0 გრანტები 21,000.0 21,000.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 განმკარგავი სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრი ა(ა)იპ - ქუთაისის საუნივერსიტეტო კომპლექსი; საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო სსიპ – შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი სსიპ – შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 40 2018 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 700.0 700.0 0.0 0.0 5,170.0 5,170.0 0.0 0.0 5,098.0 5,098.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,757.0 2,757.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,329.0 2,329.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 05 02 სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები ხარჯები სხვა ხარჯები 32 05 02 01 7.0 7.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 72.0 72.0 0.0 0.0 სსიპ - ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი 1,650.0 1,650.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,610.0 1,610.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,230.0 1,230.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 376.0 376.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 32 05 02 02 4.0 4.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 40.0 40.0 0.0 0.0 სსიპ – კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი 1,870.0 1,870.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,840.0 1,840.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,191.0 1,191.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 641.0 641.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 3.0 3.0 0.0 0.0 30.0 30.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 05 02 03 სსიპ – გიორგი ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი ხარჯები 32 05 02 04 0.0 0.0 648.0 648.0 0.0 0.0 336.0 336.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 312.0 312.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.0 2.0 0.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 1,100.0 1,100.0 0.0 0.0 1,050.0 1,050.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 905.0 905.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 139.0 139.0 0.0 0.0 გრანტები 1.0 1.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2.0 2.0 0.0 0.0 სამეცნიერო და ტექნოლოგიური პროექტების ხელშეწყობა საქონელი და მომსახურება სოფლის მეურნეობის დარგში მეცნიერთა ხელშეწყობა ხარჯები სხვა ხარჯები 32 05 04 650.0 შრომის ანაზღაურება ხარჯები 32 05 03 650.0 3.0 3.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 50.0 50.0 0.0 0.0 სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა 23,650.0 23,650.0 0.0 0.0 განმკარგავი სსიპ - ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტალური ბიომედიცინის ცენტრი სსიპ - კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი სსიპ - გიორგი ელიავას სახელეობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო სსიპ - საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 41 2018 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 21,625.0 21,625.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 18,975.0 18,975.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 2,650.0 2,650.0 0.0 0.0 2,025.0 2,025.0 0.0 0.0 400.0 400.0 0.0 0.0 400.0 400.0 0.0 0.0 400.0 400.0 0.0 0.0 4,950.0 4,950.0 0.0 0.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 05 05 მეცნიერების პოპულარიზაცია ხარჯები საქონელი და მომსახურება 32 06 ინკლუზიური განათლება ხარჯები 32 06 01 4,925.0 4,925.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,445.0 1,445.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 3,050.0 3,050.0 0.0 0.0 გრანტები 50.0 50.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 3.0 3.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 377.0 377.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25.0 25.0 0.0 0.0 ინკლუზიური სწავლების ხელშეწყობა 1,600.0 1,600.0 0.0 0.0 1,575.0 1,575.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,145.0 1,145.0 0.0 0.0 გრანტები 50.0 50.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 3.0 3.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 377.0 377.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25.0 25.0 0.0 0.0 განსაკუთრებული საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვთა სპეციალური დაწესებულებების ხელშეწყობის პროგრამა 3,050.0 3,050.0 0.0 0.0 ხარჯები 32 06 02 ხარჯები სუბსიდიები 32 06 02 01 სსიპ – ქალაქ თბილისის №200 საჯარო სკოლა ხარჯები სუბსიდიები 32 06 02 02 სსიპ – ქალაქ ახალციხის №7 საჯარო სკოლა ხარჯები სუბსიდიები 32 06 02 03 სსიპ – ქალაქ ჭიათურის №12 საჯარო სკოლა ხარჯები სუბსიდიები 32 06 02 04 სსიპ – ქალაქ თბილისის №202 საჯარო სკოლა ხარჯები სუბსიდიები 32 06 02 05 სსიპ – ქალაქ თბილისის №203 საჯარო სკოლა ხარჯები სუბსიდიები 3,050.0 3,050.0 0.0 0.0 3,050.0 3,050.0 0.0 0.0 704.0 704.0 0.0 0.0 704.0 704.0 0.0 0.0 704.0 704.0 0.0 0.0 250.0 250.0 0.0 0.0 250.0 250.0 0.0 0.0 250.0 250.0 0.0 0.0 273.0 273.0 0.0 0.0 273.0 273.0 0.0 0.0 273.0 273.0 0.0 0.0 306.0 306.0 0.0 0.0 306.0 306.0 0.0 0.0 306.0 306.0 0.0 0.0 587.0 587.0 0.0 0.0 587.0 587.0 0.0 0.0 587.0 587.0 0.0 0.0 განმკარგავი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო სსიპ - ქალაქ თბილისის თბილისის №200 საჯარო სკოლა სსიპ - ქალაქ ახალციხის №7 საჯარო სკოლა სსიპ - ქალაქ ჭიათურის №12 საჯარო სკოლა სსიპ - ქალაქ თბილისის №202 საჯარო სკოლა სსიპ - ქალაქ თბილისის №203 საჯარო სკოლა 42 2018 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი 32 06 02 06 დასახელება სსიპ – ქალაქ ქუთაისის №45 საჯარო სკოლა ხარჯები სუბსიდიები 32 06 02 07 სსიპ – ქალაქ სამტრედიის №15 საჯარო სკოლა ხარჯები სუბსიდიები 32 06 02 08 სსიპ – ქალაქ თბილისის №198 საჯარო სკოლა ხარჯები სუბსიდიები 32 06 03 ინკლუზიური განათლების მხარდაჭერისათვის ადამიანური რესურსების განვითარება ხარჯები 32 07 კრედიტი 278.0 278.0 0.0 0.0 278.0 278.0 0.0 0.0 278.0 278.0 0.0 0.0 264.0 264.0 0.0 0.0 264.0 264.0 0.0 0.0 264.0 264.0 0.0 0.0 388.0 388.0 0.0 0.0 388.0 388.0 0.0 0.0 388.0 388.0 0.0 0.0 300.0 300.0 0.0 0.0 300.0 300.0 0.0 0.0 300.0 0.0 0.0 საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება 97,210.0 97,210.0 0.0 0.0 41,365.0 41,365.0 0.0 0.0 1,100.0 1,100.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,365.0 3,365.0 0.0 0.0 გრანტები 3,795.0 3,795.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 20.0 20.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 33,085.0 33,085.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 55,845.0 55,845.0 0.0 0.0 საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და მოსწავლეების/სტუდენტების ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა 26,210.0 26,210.0 0.0 0.0 24,660.0 24,660.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,100.0 1,100.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 520.0 520.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 15.0 0.0 0.0 23,025.0 23,025.0 0.0 0.0 1,550.0 1,550.0 0.0 0.0 1,670.0 1,670.0 0.0 0.0 ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო ხარჯები 32 07 01 02 გრანტი 300.0 შრომის ანაზღაურება 32 07 01 01 საბიუჯეტო სახსრები საქონელი და მომსახურება ხარჯები 32 07 01 სულ 1,620.0 1,620.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,100.0 1,100.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 480.0 480.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 15.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 25.0 25.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 50.0 50.0 0.0 0.0 საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფორმაციულ - საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა 1,540.0 1,540.0 0.0 0.0 40.0 40.0 0.0 0.0 40.0 40.0 0.0 0.0 ხარჯები საქონელი და მომსახურება განმკარგავი სსიპ - ქალაქ ქუთაისის №45 საჯარო სკოლა სსიპ - ქალაქ სამტრედიის №15 სკოლა სსიპ - ქალაქ თბილისის №198 საჯარო სკოლა სსიპ - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო 43 2018 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 07 01 03 პროგრამა "ჩემი პირველი კომპიუტერი" ხარჯები სხვა ხარჯები 32 07 02 საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება ხარჯები 0.0 0.0 23,000.0 23,000.0 0.0 0.0 23,000.0 23,000.0 0.0 0.0 23,000.0 23,000.0 0.0 0.0 71,000.0 71,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 გრანტები 3,795.0 3,795.0 0.0 0.0 5.0 5.0 0.0 0.0 10,060.0 10,060.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 54,295.0 54,295.0 0.0 0.0 ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება 60,000.0 60,000.0 0.0 0.0 12,105.0 12,105.0 0.0 0.0 2,600.0 2,600.0 0.0 0.0 5.0 5.0 0.0 0.0 9,500.0 9,500.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 47,895.0 47,895.0 0.0 0.0 პროფესიული საგანანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები ხარჯები საქონელი და მომსახურება 205.0 205.0 0.0 0.0 გრანტები 795.0 795.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 უმაღლესი და სამეცნიერო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება 3,000.0 3,000.0 0.0 0.0 3,000.0 3,000.0 0.0 0.0 3,000.0 3,000.0 0.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 ხარჯები გრანტები სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების ინფრასტრუქტურის განვითარება ხარჯები 200.0 200.0 0.0 0.0 200.0 200.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 800.0 800.0 0.0 0.0 საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის სისტემის განვითარება 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 400.0 400.0 0.0 0.0 40.0 40.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები ხარჯები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 08 1,500.0 2,845.0 სოციალური უზრუნველყოფა 32 07 02 05 1,500.0 16,705.0 საქონელი და მომსახურება 32 07 02 04 კრედიტი 2,845.0 ხარჯები 32 07 02 03 გრანტი 16,705.0 სხვა ხარჯები 32 07 02 02 საბიუჯეტო სახსრები საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა 32 07 02 01 სულ ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს - მეორე პროექტი 360.0 360.0 0.0 0.0 1,600.0 1,600.0 0.0 0.0 101,235.0 14,745.0 86,490.0 0.0 განმკარგავი სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო სსიპ - ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - 44 2018 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი განმკარგავი საქართველო (MCA - GEORGIA) ხარჯები 101,020.0 14,715.0 86,305.0 0.0 სუბსიდიები 17,580.0 8,325.0 9,255.0 0.0 სხვა ხარჯები 83,440.0 6,390.0 77,050.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 215.0 30.0 185.0 0.0 თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია და ენერგო ეფექტურობის გაზრდის პროექტი 10,200.0 200.0 0.0 10,000.0 200.0 200.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 200.0 200.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,000.0 0.0 0.0 10,000.0 32 10 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტრუქტურაში, ჰიდროტექნიკური კვლევების ლაბორატორიის ჩამოყალიბების პროექტი (Unicredit Bank) 20,300.0 0.0 0.0 20,300.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 20,300.0 0.0 0.0 20,300.0 33 00 საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო 116,500.0 116,500.0 0.0 0.0 32 09 ხარჯები ხარჯები 108,005.0 108,005.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 56,440.0 56,440.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 36,811.0 36,811.0 0.0 0.0 გრანტები 504.0 504.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 246.0 246.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 14,004.0 14,004.0 0.0 0.0 8,487.0 8,487.0 0.0 0.0 8.0 8.0 0.0 0.0 4,850.0 4,850.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება 33 01 კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა ხარჯები 33 02 4,805.0 4,805.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,335.0 3,335.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,350.0 1,350.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 100.0 100.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 20.0 20.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 45.0 45.0 0.0 0.0 ხელოვნების დარგების განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ 78,885.0 78,885.0 0.0 0.0 ხარჯები 72,758.0 72,758.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 31,425.0 31,425.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 29,303.0 29,303.0 0.0 0.0 გრანტები 490.0 490.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 127.0 127.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 11,413.0 11,413.0 0.0 0.0 6,119.0 6,119.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 8.0 8.0 0.0 0.0 ხელოვნების განვითარების ღონისძიებები 47,965.0 47,965.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 33 02 01 სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო 45 2018 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 47,338.0 47,338.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 31,425.0 31,425.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 11,958.0 11,958.0 0.0 0.0 გრანტები 280.0 280.0 0.0 0.0 ხარჯები 33 02 01 01 სოციალური უზრუნველყოფა 52.0 52.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 3,623.0 3,623.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 619.0 619.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 8.0 8.0 0.0 0.0 სსიპ - ქალაქ თბილისის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი 13,230.0 13,230.0 0.0 0.0 12,664.0 12,664.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 6,707.0 6,707.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 5,851.0 5,851.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 50.0 50.0 0.0 0.0 56.0 56.0 0.0 0.0 566.0 566.0 0.0 0.0 ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 33 02 01 02 სსიპ – შოთა რუსთაველის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი 2,825.0 2,825.0 0.0 0.0 2,825.0 2,825.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,680.0 2,680.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 145.0 145.0 0.0 0.0 2,290.0 2,290.0 0.0 0.0 2,261.0 2,261.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,935.0 1,935.0 0.0 0.0 ხარჯები 33 02 01 03 სსიპ – თბილისის კოტე მარჯანიშვილის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი ხარჯები 33 02 01 04 საქონელი და მომსახურება 326.0 326.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 29.0 29.0 0.0 0.0 სსიპ – თბილისის მარიონეტების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი 495.0 495.0 0.0 0.0 ხარჯები 493.0 493.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 455.0 455.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 36.0 36.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 33 02 01 05 სსიპ – ნოდარ დუმბაძის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრი 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 1,620.0 1,620.0 0.0 0.0 1,620.0 1,620.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,566.0 1,566.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 54.0 54.0 0.0 0.0 1,080.0 1,080.0 0.0 0.0 ხარჯები 33 02 01 06 2.0 2.0 სსიპ – თბილისის ვასო აბაშიძის სახელობის მუსიკალური კომედიისა და განმკარგავი სსიპ - ქალაქ თბილისის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი სსიპ - შოთა რუსთაველის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი სსიპ - თბილისის კოტე მარჯანიშვილის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი სსიპ - თბილისის მარიონეტების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი სსიპ - ნოდარ დუმბაძის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრი სსიპ - თბილისის ვასო აბაშიძის სახელობის მუსიკალური 46 2018 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი დრამის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი ხარჯები 33 02 01 07 1,080.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 962.0 962.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 118.0 118.0 0.0 0.0 ხარჯები 33 02 01 08 865.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 30.0 30.0 0.0 0.0 სსიპ – საქართველოს ხალხური სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლი "რუსთავი" 655.0 655.0 0.0 0.0 655.0 655.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 632.0 632.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 23.0 23.0 0.0 0.0 სსიპ – საქართველოს ხალხური სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლი "ერისიონი" 925.0 925.0 0.0 0.0 925.0 925.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 887.0 887.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 38.0 38.0 0.0 0.0 სსიპ – საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრი 1,075.0 1,075.0 0.0 0.0 1,075.0 1,075.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 675.0 675.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 400.0 400.0 0.0 0.0 სსიპ – საქართველოს ეროვნული მუსიკალური ცენტრი 1,925.0 1,925.0 0.0 0.0 1,925.0 1,925.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,647.0 1,647.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 278.0 278.0 0.0 0.0 2,745.0 2,745.0 0.0 0.0 სსიპ – ჯ.კახიძის სახელობის თბილისის მუსიკალურ–კულტურული ცენტრი ხარჯები 33 02 01 13 0.0 835.0 ხარჯები 33 02 01 12 0.0 865.0 ხარჯები 33 02 01 11 865.0 835.0 ხარჯები 33 02 01 10 865.0 შრომის ანაზღაურება ხარჯები 33 02 01 09 კომედიისა და დრამის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი 1,080.0 სსიპ – ილიკო სუხიშვილის და ნინო რამიშვილის სახელობის ქართული ნაციონალური ბალეტის სახელმწიფო აკადემიური დასი 2,745.0 2,745.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,429.0 2,429.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 313.0 313.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 3.0 3.0 0.0 0.0 4,745.0 4,745.0 0.0 0.0 4,736.0 4,736.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 441.0 441.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 735.0 735.0 0.0 0.0 სსიპ – საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრი ხარჯები განმკარგავი სსიპ - ილიკო სუხიშვილის და ნინო რამიშვილის სახელობის ქართული ნაციონალური ბალეტის სახელმწიფო აკადემიური დასი სსიპ - საქართველოს ხალხური სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლი "რუსთავი" სსიპ - საქართველოს ხალხური სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლი "ერისიონი" სსიპ - საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრი სსიპ - საქართველოს ეროვნული მუსიკალური ცენტრი სსიპ - ჯ. კახიძის სახელობის თბილისის მუსიკალურკულტურული ცენტრი სსიპ - საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრი 47 2018 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი დასახელება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9.0 9.0 0.0 0.0 სსიპ – გორის ქალთა კამერული გუნდი 230.0 230.0 0.0 0.0 230.0 230.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 184.0 184.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 46.0 46.0 0.0 0.0 305.0 305.0 0.0 0.0 სსიპ – მესხეთის (ახალციხის) პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი 305.0 305.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 208.0 208.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 97.0 97.0 0.0 0.0 სსიპ – ალ. გრიბოედოვის სახელობის რუსული პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი 1,090.0 1,090.0 0.0 0.0 1,090.0 1,090.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,001.0 1,001.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 89.0 89.0 0.0 0.0 სსიპ – მიხეილ თუმანიშვილის სახელობის კინომსახიობთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრი 1,070.0 1,070.0 0.0 0.0 1,070.0 1,070.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 959.0 959.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 111.0 111.0 0.0 0.0 405.0 405.0 0.0 0.0 405.0 405.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 389.0 389.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 16.0 16.0 0.0 0.0 სსიპ – ახალციხის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი 135.0 135.0 0.0 0.0 135.0 135.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 107.0 107.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 28.0 28.0 0.0 0.0 სსიპ – ქ. თბილისის გიორგი მიქელაძის სახელობის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი სსიპ – თბილისის პეტროს ადამიანის სახელობის სომხური პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი 400.0 400.0 0.0 0.0 400.0 400.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 347.0 347.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 53.0 53.0 0.0 0.0 ხარჯები 33 02 01 21 0.0 0.0 ხარჯები 33 02 01 20 0.0 0.0 ხარჯები 33 02 01 19 280.0 0.0 ხარჯები 33 02 01 18 280.0 1.0 ხარჯები 33 02 01 17 კრედიტი 3,279.0 ხარჯები 33 02 01 16 გრანტი 1.0 ხარჯები 33 02 01 15 საბიუჯეტო სახსრები 3,279.0 სხვა ხარჯები 33 02 01 14 სულ სსიპ – ჰეიდარ ალიევის სახელობის თბილისის აზერბაიჯანული პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი 145.0 145.0 0.0 0.0 განმკარგავი სსიპ - გორის ქალთა კამერული გუნდი სსიპ - მესხეთის (ახალციხის) პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი სსიპ - ალ. გრიბოედოვის სახელობის რუსული პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი სსიპ - მიხეილ თუმანიშვილის სახელობის კინომსახიობთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრი სსიპ – ქ. თბილისის გიორგი მიქელაძის სახელობის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი სსიპ - ახალციხის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი სსიპ - თბილისის პეტროს ადამიანის სახელობის სომხური პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი სსიპ - ჰეიდარ ალიევის სახელობის თბილისის აზერბაიჯანული პროფესიული სახელმწიფო დრამატული 48 2018 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი განმკარგავი თეატრი ხარჯები 33 02 01 22 145.0 145.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 131.0 131.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 14.0 14.0 0.0 0.0 სსიპ ცხინვალის ივანე მაჩაბლის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი 405.0 405.0 0.0 0.0 405.0 405.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 395.0 395.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 10.0 10.0 0.0 0.0 სსიპ – კლასიკური მუსიკის დაცვის, განვითარებისა და პოპულარიზაციის ცენტრი 140.0 140.0 0.0 0.0 ხარჯები 33 02 01 23 ხარჯები 33 02 01 24 140.0 140.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 135.0 135.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 5.0 5.0 0.0 0.0 სსიპ – თბილისის სახელმწიფო კამერული ორკესტრი 275.0 275.0 0.0 0.0 275.0 275.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 254.0 254.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 20.0 20.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 1.0 1.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 97.0 97.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 3.0 3.0 0.0 0.0 410.0 410.0 0.0 0.0 400.0 400.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 268.0 268.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 127.0 127.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 5.0 5.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.0 10.0 0.0 0.0 სსიპ - ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრი 1,300.0 1,300.0 0.0 0.0 ხარჯები 33 02 01 25 სსიპ – ჩრდილების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი "აფხაზეთი" ხარჯები 33 02 01 26 სსიპ – მწერალთა სახლი ხარჯები 33 02 01 27 ხარჯები 1,297.0 1,297.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 180.0 180.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 847.0 847.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 270.0 270.0 0.0 0.0 3.0 3.0 0.0 0.0 160.0 160.0 0.0 0.0 160.0 160.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 114.0 114.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 46.0 46.0 0.0 0.0 215.0 215.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 33 02 01 28 სსიპ - ჩერქეზული (ადიღეური) კულტურის ცენტრი ხარჯები 33 02 01 29 სსიპ - ანსამბლი "ბასიანი" სსიპ - ცხინვალის ივანე მაჩაბლის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი სსიპ - კლასიკური მუსიკის დაცვის, განვითარებისა და პოპულარიზაციის ცენტრი სსიპ - თბილისის სახლემწიფო კამერული ორკესტრი სსიპ - ჩრდილების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი "აფხაზეთი" სსიპ - მწერალთა სახლი სსიპ - ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრი სსიპ - ჩერქეზული (ადიღეური) კულტურის ცენტრი სსიპ - ანსამბლი "ბასიანი" 49 2018 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 215.0 215.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 178.0 178.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 37.0 37.0 0.0 0.0 სსიპ - შემოქმედებითი საქართველო 370.0 370.0 0.0 0.0 370.0 370.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 142.0 142.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 226.0 226.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1.0 1.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 1.0 1.0 0.0 0.0 ხარჯები 33 02 01 30 ხარჯები 33 02 01 31 სსიპ - ზინაიდა კვერენჩხილაძის სახელობის დმანისის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი ხარჯები 33 02 01 32 20.0 0.0 0.0 14.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 6.0 6.0 0.0 0.0 სსიპ - ქ. ჭიათურის აკაკი წერეთლის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი 530.0 530.0 0.0 0.0 530.0 530.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 349.0 349.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 181.0 181.0 0.0 0.0 სსიპ - ქ. ქუთაისის ლადო მესხიშვილის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი 950.0 950.0 0.0 0.0 950.0 950.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 703.0 703.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 247.0 247.0 0.0 0.0 სსიპ - ქ. ქუთაისის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი 250.0 250.0 0.0 0.0 250.0 250.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 234.0 234.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 16.0 16.0 0.0 0.0 სსიპ - ქ. ზესტაფონის უშანგი ჩხეიძის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი ხარჯები 33 02 01 36 0.0 20.0 ხარჯები 33 02 01 35 0.0 14.0 ხარჯები 33 02 01 34 20.0 შრომის ანაზღაურება ხარჯები 33 02 01 33 20.0 300.0 300.0 0.0 0.0 300.0 300.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 223.0 223.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 77.0 77.0 0.0 0.0 სსიპ - ქუთაისის მელიტონ ბალანჩივაძის სახელობის ოპერისა და ბალეტის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი ხარჯები შრომის ანაზღაურება 950.0 950.0 0.0 0.0 950.0 950.0 0.0 0.0 877.0 877.0 0.0 0.0 განმკარგავი სსიპ - შემოქმედებითი საქართველო სსიპ - ზინაიდა კვერენჩხილაძის სახელობის დმანისის პროფესუილი სახელმწიფო დრამატული თეატრი სსიპ ქ.ჭიათურის აკაკი წერეთლის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი` სსიპ - ქ. ქუთაისის ლადო მესხიშვილის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი სსიპ - ქ. ქუთაისის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი სსიპ - ქ. ზესტაფონის უშანგი ჩხეიძის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი სსიპ - ქუთაისის მელიტონ ბალანჩივაძის სახელობის ოპერისა და ბალეტის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი 50 2018 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი 33 02 01 37 დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი საქონელი და მომსახურება 73.0 73.0 0.0 0.0 სსიპ - ქ. გურჯაანის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი 50.0 50.0 0.0 0.0 ხარჯები 33 02 01 38 50.0 50.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 30.0 30.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 20.0 20.0 0.0 0.0 სსიპ - ქ. თელავის ვაჟა-ფშაველას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი 500.0 500.0 0.0 0.0 500.0 500.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 357.0 357.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 142.0 142.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 1.0 1.0 0.0 0.0 ხარჯები 33 02 01 39 სსიპ - ქ. გორის გიორგი ერისთავის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი ხარჯები 33 02 01 40 670.0 0.0 0.0 350.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 320.0 320.0 0.0 0.0 სსიპ - ქ. ზუგდიდის შალვა დადიანის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი 450.0 450.0 0.0 0.0 450.0 450.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 300.0 300.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 150.0 150.0 0.0 0.0 სსიპ - ქ. სენაკის აკაკი ხორავას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი 160.0 160.0 0.0 0.0 160.0 160.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 140.0 140.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 20.0 20.0 0.0 0.0 სსიპ - ქ. ბორჯომის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი 105.0 105.0 0.0 0.0 105.0 105.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 88.0 88.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 17.0 17.0 0.0 0.0 სსიპ - ქ. ოზურგეთის ალექსანდრე წუწუნავას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი ხარჯები 33 02 01 44 0.0 670.0 ხარჯები 33 02 01 43 0.0 350.0 ხარჯები 33 02 01 42 670.0 შრომის ანაზღაურება ხარჯები 33 02 01 41 670.0 530.0 530.0 0.0 0.0 530.0 530.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 300.0 300.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 230.0 230.0 0.0 0.0 სსიპ - ქ. ფოთის ვალერიან გუნიას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი 870.0 870.0 0.0 0.0 განმკარგავი სსიპ - ქ. გურჯაანის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი სსიპ - ქ. თელავის ვაჟაფშაველას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი სსიპ - ქ. გორის გიორგი ერისთავის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი სსიპ - ქ. ზუგდიდის შალვა დადიანის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი სსიპ - ქ. სენაკის აკაკი ხორავას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი სსიპ - ქ. ბორჯომის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი სსიპ - ქ. ოზურგეთის ალექსანდრე წუწუნავას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი სსიპ - ქ. ფოთის ვალერიან გუნიას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი 51 2018 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 862.0 862.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 520.0 520.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 337.0 337.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 5.0 5.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 8.0 8.0 0.0 0.0 კულტურის პოპულარიზაციის ქვეპროგრამა 1,860.0 1,860.0 0.0 0.0 ხარჯები 33 02 02 ხარჯები 33 02 03 1,860.0 1,860.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 330.0 330.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 1,530.0 1,530.0 0.0 0.0 850.0 850.0 0.0 0.0 სახალხო არტისტების, სახალხო მხატვრებისა და ლაურეატების სტიპენდიები და სოციალური დახმარება ხარჯები 850.0 850.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 75.0 75.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 775.0 775.0 0.0 0.0 33 02 04 კულტურის სფეროს ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და ფინანსური მდგრადობის ქვეპროგრამა 5,500.0 5,500.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,500.0 5,500.0 0.0 0.0 33 02 05 ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობის ქვეპროგრამა 4,470.0 4,470.0 0.0 0.0 4,470.0 4,470.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 500.0 500.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 3,970.0 3,970.0 0.0 0.0 1,520.0 1,520.0 0.0 0.0 1,520.0 1,520.0 0.0 0.0 5.0 5.0 0.0 0.0 1,515.0 1,515.0 0.0 0.0 235.0 235.0 0.0 0.0 235.0 235.0 0.0 0.0 ხარჯები 33 02 06 რეგიონებში კულტურის მხარდაჭერის ქვეპროგრამა ხარჯები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები 33 02 07 სტრატეგიული დაგეგმვისა და საერთაშორისო ურთიერთობების მხარდაჭერის ქვეპროგრამა ხარჯები 33 02 08 საქონელი და მომსახურება 25.0 25.0 0.0 0.0 გრანტები 210.0 210.0 0.0 0.0 16,485.0 16,485.0 0.0 0.0 ფრანქფურტის საერთაშორისო წიგნის ბაზრობაზე საქართველოს წარდგენის ქვეპროგრამა ხარჯები 33 03 16,485.0 16,485.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 16,485.0 16,485.0 0.0 0.0 სახელოვნებო განათლების სისტემის ხელშეწყობა 17,870.0 17,870.0 0.0 0.0 15,750.0 15,750.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 12,798.0 12,798.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,110.0 2,110.0 0.0 0.0 გრანტები 13.0 13.0 0.0 0.0 ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 3.0 3.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 826.0 826.0 0.0 0.0 2,120.0 2,120.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა განმკარგავი საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო 52 2018 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი დასახელება 33 03 01 სსიპ – თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 4,255.0 4,255.0 0.0 0.0 4,217.0 4,217.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,555.0 3,555.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 537.0 537.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 125.0 125.0 0.0 0.0 38.0 38.0 0.0 0.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 33 03 02 სსიპ – საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი ხარჯები 33 03 03 2,825.0 0.0 0.0 2,218.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 594.0 594.0 0.0 0.0 გრანტები 13.0 13.0 0.0 0.0 4,875.0 4,875.0 0.0 0.0 2,802.0 2,802.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,549.0 2,549.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 223.0 223.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 30.0 30.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,073.0 2,073.0 0.0 0.0 სსიპ – ქ. ქუთაისის სამუსიკო კოლეჯი 210.0 210.0 0.0 0.0 სსიპ – თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია 210.0 210.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 174.0 174.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 33.0 33.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 3.0 3.0 0.0 0.0 235.0 235.0 0.0 0.0 235.0 235.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 204.0 204.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 31.0 31.0 0.0 0.0 400.0 400.0 0.0 0.0 400.0 400.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 379.0 379.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 11.0 11.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 10.0 10.0 0.0 0.0 სსიპ – ქ. გორის ს. ცინცაძის სახელობის სამუსიკო საზოგადოებრივი კოლეჯი სსიპ – ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი ხარჯები 33 03 07 0.0 2,825.0 ხარჯები 33 03 06 0.0 2,218.0 ხარჯები 33 03 05 2,825.0 შრომის ანაზღაურება ხარჯები 33 03 04 2,825.0 სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ქ.თბილისის ზ. ფალიაშვილის სახელობის ცენტრალური სამუსიკო სკოლის "ნიჭიერთა ათწლედი" ხარჯები შრომის ანაზღაურება 1,460.0 1,460.0 0.0 0.0 1,460.0 1,460.0 0.0 0.0 1,309.0 1,309.0 0.0 0.0 განმკარგავი სსიპ - თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია სსიპ - საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი სსიპ - თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია სსიპ – ქ. ქუთაისის სამუსიკო კოლეჯი სსიპ – ქ. გორის ს. ცინცაძის სახელობის სამუსიკო საზოგადოებრივი კოლეჯი სსიპ - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქ. თბილისის ზ. ფალიაშვილის სახელობის ცენტრალური სამუსიკო სკოლის "ნიჭიერთა ათწლედი" 53 2018 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი 33 03 08 დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი საქონელი და მომსახურება 149.0 149.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 2.0 2.0 0.0 0.0 სსიპ – სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ევგენი მიქელაძის სახელობის ქ. თბილისის ცენტრალური სამუსიკო სასწავლებელი ხარჯები 1,193.0 0.0 0.0 1,089.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 103.0 103.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 1.0 1.0 0.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 სსიპ – ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელობის თბილისის საბალეტო ხელოვნების სახელმწიფო სასწავლებელი 700.0 700.0 0.0 0.0 693.0 693.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 523.0 523.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 163.0 163.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 3.0 3.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები სსიპ – სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ქ. თბილისის სამხატვრო სასწავლებელი ხარჯები 4.0 0.0 0.0 7.0 0.0 0.0 130.0 130.0 0.0 0.0 130.0 130.0 0.0 0.0 98.0 98.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 31.0 31.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 1.0 1.0 0.0 0.0 სსიპ – სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ქ. რუსთავის სამუსიკო სასწავლებელი 240.0 240.0 0.0 0.0 240.0 240.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 212.0 212.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 28.0 28.0 0.0 0.0 სსიპ – სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება თელავის ნიკო სულხანიშვილის სახელობის სამუსიკო სასწავლებელი 245.0 245.0 0.0 0.0 245.0 245.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 224.0 224.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 21.0 21.0 0.0 0.0 750.0 750.0 0.0 0.0 750.0 750.0 0.0 0.0 ხარჯები 33 03 13 4.0 7.0 შრომის ანაზღაურება ხარჯები 33 03 12 0.0 1,193.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 33 03 11 0.0 1,089.0 ხარჯები 33 03 10 1,195.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 33 03 09 1,195.0 სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამა ხარჯები განმკარგავი სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ევგენი მიქელაძის სახელობის ქ. თბილისის ცენტრალური სამუსიკო სასწავლებელი სსიპ - ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელობის თბილისის საბალეტო ხელოვნების სახელმწიფო სასწავლებელი სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ქ. თბილისის სამხატვრო სასწავლებელი სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ქ. რუსთავის სამუსიკო სასწავლებელი სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება თელავის ნიკო სულხანიშვილის სახელობის სამუსიკო სასწავლებელი საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო 54 2018 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი 33 03 14 დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი საქონელი და მომსახურება 100.0 100.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 650.0 650.0 0.0 0.0 240.0 240.0 0.0 0.0 240.0 240.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 166.0 166.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 74.0 74.0 0.0 0.0 ა(ა)იპ - თანამედროვე თეატრალური ხელოვნების განვითარების ცენტრი ხარჯები 33 03 15 სსიპ – სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქ. სოხუმის დიმიტრი არაყიშვილის სახელობის სამუსიკო სასწავლებელი 77.0 77.0 0.0 0.0 77.0 77.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 67.0 67.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 10.0 10.0 0.0 0.0 ხარჯები 33 03 16 სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქ. სოხუმის ალექსანდრე შერვაშიძე-ჩაჩბას სახელობის სამხატვრო სასწავლებელი 33.0 33.0 0.0 0.0 33.0 33.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 31.0 31.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2.0 2.0 0.0 0.0 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა 14,895.0 14,895.0 0.0 0.0 14,692.0 14,692.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 8,882.0 8,882.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 4,048.0 4,048.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 ხარჯები 33 04 ხარჯები გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა 16.0 16.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 1,745.0 1,745.0 0.0 0.0 203.0 203.0 0.0 0.0 9,000.0 9,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 33 04 01 მუზეუმების ხელშეწყობა ხარჯები 33 04 01 01 8,888.0 8,888.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 6,867.0 6,867.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,743.0 1,743.0 0.0 0.0 გრანტები 1.0 1.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 4.0 4.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 273.0 273.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 112.0 112.0 0.0 0.0 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ღონისძიებების ხელშეწყობის ქვეპროგრამა 355.0 355.0 0.0 0.0 298.0 298.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 38.0 38.0 0.0 0.0 გრანტები 1.0 1.0 0.0 0.0 ხარჯები განმკარგავი ა(ა)იპ - თანამედროვე თეატრალური ხელოვნების განვითარების ცენტრი სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქ.სოხუმის დიმიტრი არაყიშვილის სახელობის სამუსიკო სასწავლებელი სსიპ – სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქ.სოხუმის ალექსანდრე შერვაშიძე-ჩაჩბას სახელობის სამხატვრო სასწავლებელი საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო 55 2018 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი დასახელება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 33 04 01 02 სსიპ – საქართველოს ეროვნული მუზეუმი ხარჯები 0.0 0.0 57.0 57.0 0.0 0.0 5,760.0 5,760.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,011.0 1,011.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 3.0 3.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 5.0 5.0 0.0 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0 სსიპ – საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმი - ხელოვნების სასახლე 320.0 320.0 0.0 0.0 320.0 320.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 247.0 247.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 73.0 73.0 0.0 0.0 სსიპ – ქართული ხალხური სიმღერისა და საკრავების სახელმწიფო მუზეუმი 60.0 60.0 0.0 0.0 60.0 60.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 45.0 45.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 15.0 15.0 0.0 0.0 სსიპ – გიორგი ლეონიძის სახელობის ქართული ლიტერატურის სახელმწიფო მუზეუმი 255.0 255.0 0.0 0.0 250.0 250.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 204.0 204.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 42.0 42.0 0.0 0.0 4.0 4.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.0 5.0 0.0 0.0 სსიპ – საქართველოს ხალხური და გამოყენებითი ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმი 60.0 60.0 0.0 0.0 ხარჯები 60.0 60.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 46.0 46.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 14.0 14.0 0.0 0.0 სსიპ – გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული კვლევითი ცენტრი 400.0 400.0 0.0 0.0 400.0 400.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 334.0 334.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 65.0 65.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 1.0 1.0 0.0 0.0 180.0 180.0 0.0 0.0 ხარჯები 33 04 01 08 259.0 5,710.0 სხვა ხარჯები 33 04 01 07 259.0 4,691.0 ხარჯები 33 04 01 06 კრედიტი 5,710.0 ხარჯები 33 04 01 05 გრანტი 4,691.0 ხარჯები 33 04 01 04 საბიუჯეტო სახსრები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 33 04 01 03 სულ სსიპ – დადიანების სასახლეთა ისტორიულ-არქიტექტურული მუზეუმი ხარჯები შრომის ანაზღაურება 180.0 180.0 0.0 0.0 162.0 162.0 0.0 0.0 განმკარგავი სსიპ - საქართველოს ეროვნული მუზეუმი სსიპ - საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმი - ხელოვნების სასახლე სსიპ - ქართული ხალხური სიმღერისა და საკრავების სახელმწიფო მუზეუმი სსიპ - გიორგი ლეონიძის სახელობის ქართული ლიტერატურის სახელმწიფო მუზეუმი სსიპ - საქართველოს ხალხური და გამოყენებითი ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმი სსიპ - გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული კვლევითი ცენტრი სსიპ - დადიანების სასახლეთა ისტორიულ-არქიტექტურული მუზეუმი 56 2018 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი 33 04 01 09 დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი საქონელი და მომსახურება 18.0 18.0 0.0 0.0 სსიპ – აბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმი 80.0 80.0 0.0 0.0 80.0 80.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 62.0 62.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 16.0 16.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 2.0 2.0 0.0 0.0 ხარჯები 33 04 01 10 სსიპ - ნიკო ბერძენიშვილის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო ისტორიული მუზეუმი 350.0 350.0 0.0 0.0 350.0 350.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 263.0 263.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 87.0 87.0 0.0 0.0 270.0 270.0 0.0 0.0 270.0 270.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 209.0 209.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 61.0 61.0 0.0 0.0 სსიპ – ფოთის კოლხური კულტურის მუზეუმი 80.0 80.0 0.0 0.0 80.0 80.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 65.0 65.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 15.0 15.0 0.0 0.0 25.0 25.0 0.0 0.0 25.0 25.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 16.0 16.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 9.0 9.0 0.0 0.0 სსიპ – ივანე მაჩაბლის მუზეუმი 45.0 45.0 0.0 0.0 45.0 45.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 34.0 34.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 11.0 11.0 0.0 0.0 55.0 55.0 0.0 0.0 ხარჯები 33 04 01 11 სსიპ – თელავის ისტორიული მუზეუმი ხარჯები 33 04 01 12 ხარჯები 33 04 01 13 სსიპ – დავით და გიორგი ერისთავების სახლ-მუზეუმი ხარჯები 33 04 01 14 ხარჯები 33 04 01 15 სსიპ – ნიკო ნიკოლაძის სახლ-მუზეუმი ხარჯები 33 04 01 16 55.0 55.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 27.0 27.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 28.0 28.0 0.0 0.0 სსიპ – ილია ჭავჭავაძის საგურამოს სახელმწიფო მუზეუმი 95.0 95.0 0.0 0.0 95.0 95.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 40.0 40.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 54.0 54.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 1.0 1.0 0.0 0.0 95.0 95.0 0.0 0.0 95.0 95.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 70.0 70.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 25.0 25.0 0.0 0.0 ხარჯები 33 04 01 17 სსიპ - ილია ჭავჭავაძის ყვარლის სახელმწიფო მუზეუმი ხარჯები განმკარგავი სსიპ - აბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმი სსიპ - ნიკო ბერძენიშვილის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო ისტორიული მუზეუმი სსიპ - თელავის ისტორიული მუზეუმი სსიპ - ფოთის კოლხური კულტურის მუზეუმი სსიპ - დავით და გიორგი ერისთავების სახლ-მუზეუმი სსიპ - ივანე მაჩაბლის მუზეუმი სსიპ - ნიკო ნიკოლაძის სახლმუზეუმი სსიპ - ილია ჭავჭავაძის საგურამოს სახელმწიფო მუზეუმი სსიპ - ილია ჭავჭავაძის ყვარლის სახელმწიფო მუზეუმი 57 2018 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი 33 04 01 18 დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 80.0 80.0 0.0 0.0 80.0 80.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 52.0 52.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 28.0 28.0 0.0 0.0 სსიპ – ვაჟა-ფშაველას სახლ-მუზეუმი 40.0 40.0 0.0 0.0 სსიპ – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო მუზეუმი ხარჯები 33 04 01 19 ხარჯები 33 04 01 20 40.0 40.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 28.0 28.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 12.0 12.0 0.0 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0 სსიპ – გალაკტიონ და ტიციან ტაბიძეების სახლ-მუზეუმი ხარჯები 33 04 01 21 50.0 50.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 34.0 34.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 16.0 16.0 0.0 0.0 სსიპ – იაკობ გოგებაშვილის სახლმუზეუმი 40.0 40.0 0.0 0.0 ხარჯები 33 04 01 22 40.0 40.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 39.0 39.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1.0 1.0 0.0 0.0 სსიპ – ი.ბ. სტალინის სახელმწიფო მუზეუმი 65.0 65.0 0.0 0.0 65.0 65.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 65.0 65.0 0.0 0.0 სსიპ - მიხეილ შენგელიას სახელობის ქართული მედიცინის ისტორიის მუზეუმი 30.0 30.0 0.0 0.0 30.0 30.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 25.0 25.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 5.0 5.0 0.0 0.0 60.0 60.0 0.0 0.0 60.0 60.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 54.0 54.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 4.0 4.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1.0 1.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 1.0 1.0 0.0 0.0 ხარჯები 33 04 01 23 ხარჯები 33 04 01 24 სსიპ - სმირნოვების მუზეუმი ხარჯები 33 04 01 25 სსიპ – დავით ბააზოვის სახელობის საქართველოს ებრაელთა და ქართულებრაულ ურთიერთობათა ისტორიის მუზეუმი 115.0 115.0 0.0 0.0 115.0 115.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 89.0 89.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 26.0 26.0 0.0 0.0 35.0 35.0 0.0 0.0 ხარჯები 33 04 01 26 სსიპ – მირზა ფათალი ახუნდოვის აზერბაიჯანული კულტურის მუზეუმი ხარჯები 35.0 35.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 31.0 31.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 4.0 4.0 0.0 0.0 განმკარგავი სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო მუზეუმი სსიპ - ვაჟა-ფშაველას სახლმუზეუმი სსიპ - გალაკტიონ და ტიციან ტაბიძეების სახლ-მუზეუმი სსიპ - იაკობ გოგებაშვილის სახლ-მუზეუმი სსიპ - ი.ბ. სტალინის სახელმწიფო მუზეუმი სსიპ - მიხეილ შენგელიას სახელობის ქართული მედიცინის ისტორიის მუზეუმი სსიპ - სმირნოვების მუზეუმი სსიპ - დავით ბააზოვის სახელობის საქართველოს ებრაელთა და ქართულ-ებრაულ ურთიერთობათა ისტორიის მუზეუმი სსიპ - მირზა ფათალი ახუნდოვის აზერბაიჯანული კულტურის მუზეუმი 58 2018 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი დასახელება 33 04 02 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 5,895.0 5,895.0 0.0 0.0 5,804.0 5,804.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,015.0 2,015.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,305.0 2,305.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 12.0 12.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 1,472.0 1,472.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 91.0 91.0 0.0 0.0 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს ადმინისტრირება და მართვა 2,795.0 2,795.0 0.0 0.0 2,763.0 2,763.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,015.0 2,015.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 724.0 724.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 12.0 12.0 0.0 0.0 ხარჯები 33 04 02 01 ხარჯები სხვა ხარჯები 33 04 02 02 12.0 12.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32.0 32.0 0.0 0.0 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ქვეპროგრამა 3,100.0 3,100.0 0.0 0.0 ხარჯები 3,041.0 3,041.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,581.0 1,581.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 1,460.0 1,460.0 0.0 0.0 59.0 59.0 0.0 0.0 96,000.0 96,000.0 0.0 0.0 36,115.0 36,115.0 0.0 0.0 4,343.0 4,343.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 34 00 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება 4,781.0 4,781.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2,109.0 2,109.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 24,882.0 24,882.0 0.0 0.0 59,885.0 59,885.0 0.0 0.0 12,670.0 12,670.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 34 01 იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა ხარჯები 12,440.0 12,440.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 4,193.0 4,193.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,391.0 3,391.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 104.0 104.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 4,752.0 4,752.0 0.0 0.0 230.0 230.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 34 01 01 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო (სამინისტროს აპარატი) ხარჯები შრომის ანაზღაურება 6,600.0 6,600.0 0.0 0.0 6,570.0 6,570.0 0.0 0.0 4,020.0 4,020.0 0.0 0.0 განმკარგავი სსიპ - საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო სსიპ - საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო 59 2018 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი საქონელი და მომსახურება 2,400.0 2,400.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 100.0 100.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 50.0 50.0 0.0 0.0 30.0 30.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 34 01 02 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს ტერიტორიული ორგანოები 400.0 400.0 0.0 0.0 400.0 400.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 173.0 173.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 221.0 221.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 4.0 4.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 2.0 2.0 0.0 0.0 1,280.0 1,280.0 0.0 0.0 1,080.0 1,080.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 380.0 380.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 700.0 700.0 0.0 0.0 200.0 200.0 0.0 0.0 ხარჯები 34 01 03 მიგრანტთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა მიგრაციის მართვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 34 01 03 01 საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა და თავშესაფრის მაძიებელთა შენახვის ხარჯები ხარჯები 34 01 03 02 0.0 0.0 350.0 350.0 0.0 0.0 350.0 350.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 200.0 200.0 0.0 0.0 სარეინტეგრაციო დახმარება საქართველოში დაბრუნებული მიგრანტებისათვის სხვა ხარჯები საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა ინტეგრაციის ხელშეწყობა ხარჯები 34 01 04 550.0 საქონელი და მომსახურება ხარჯები 34 01 03 03 550.0 650.0 650.0 0.0 0.0 650.0 650.0 0.0 0.0 650.0 650.0 0.0 0.0 80.0 80.0 0.0 0.0 80.0 80.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 30.0 30.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 50.0 50.0 0.0 0.0 ეკომიგრანტთა მიგრაციის მართვა 4,090.0 4,090.0 0.0 0.0 4,090.0 4,090.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 90.0 90.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 ხარჯები განმკარგავი საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს ტერიტორიული ორგანოები საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო 60 2018 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი დასახელება 34 01 05 საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლებში უგზოუკვლოდ დაკარგულ მებრძოლთა მოძიების, ექსგუმაციის, ექსპერიზისა და გადმოსვენების ხარჯები 300.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 300.0 300.0 0.0 0.0 განსახლების ადგილებში დევნილთა შენახვა და მათი საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება 82,645.0 82,645.0 0.0 0.0 22,995.0 22,995.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,265.0 1,265.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 19,730.0 19,730.0 0.0 0.0 59,650.0 59,650.0 0.0 0.0 იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა, სოციალური და საცხოვრებელი პირობების შექმნა 82,580.0 82,580.0 0.0 0.0 22,930.0 22,930.0 0.0 0.0 1,200.0 1,200.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 19,730.0 19,730.0 0.0 0.0 59,650.0 59,650.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა დევნილი ოჯახების მიერ, გრძელვადიანი საცხოვრებლით უზრუნველყოფის მიზნით, შევსებული განაცხადების ელექტრონულ მოდულში ასახვა 65.0 65.0 0.0 0.0 65.0 65.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 65.0 65.0 0.0 0.0 დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა 685.0 685.0 0.0 0.0 680.0 680.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 150.0 150.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 125.0 125.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები ხარჯები ხარჯები 400.0 400.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.0 5.0 0.0 0.0 საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 3,527,000.0 3,527,000.0 0.0 0.0 3,523,872.0 3,523,872.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 30,331.0 30,331.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 96,562.0 96,562.0 0.0 0.0 ხარჯები გრანტები 2,351.0 2,351.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 3,365,205.0 3,365,205.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 29,423.0 29,423.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 35 01 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო 300.0 საქონელი და მომსახურება 35 00 განმკარგავი 0.0 ხარჯები 34 03 კრედიტი 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 34 02 02 გრანტი 300.0 ხარჯები 34 02 01 საბიუჯეტო სახსრები 300.0 ხარჯები 34 02 სულ შრომის, ჯანმრთელობისა და 3,128.0 3,128.0 0.0 0.0 52,530.0 52,530.0 0.0 0.0 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო სსიპ - დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო 61 2018 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 51,923.0 51,923.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 30,331.0 30,331.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 18,714.0 18,714.0 0.0 0.0 გრანტები 2,351.0 2,351.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 346.0 346.0 0.0 0.0 განმკარგავი სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 35 01 01 შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა 0.0 9,100.0 9,100.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,846.0 3,846.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,850.0 2,850.0 0.0 0.0 გრანტები 2,298.0 2,298.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 80.0 80.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 26.0 26.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 3,300.0 3,300.0 0.0 0.0 სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა 3,275.0 3,275.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,435.0 2,435.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 812.0 812.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 15.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 13.0 13.0 0.0 0.0 25.0 25.0 0.0 0.0 3,100.0 3,100.0 0.0 0.0 3,075.0 3,075.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,435.0 2,435.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 622.0 622.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 15.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა ხარჯები სხვა ხარჯები 3.0 3.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25.0 25.0 0.0 0.0 სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზა და კონტროლი 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 100.0 100.0 0.0 0.0 სამკურნალო საშუალებების ხარისხის სახელმწიფო კონტროლი 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 90.0 90.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 10.0 10.0 0.0 0.0 10,400.0 10,400.0 0.0 0.0 ხარჯები 35 01 02 03 ხარჯები 35 01 03 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 35 01 02 02 0.0 0.0 9,200.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 35 01 02 01 181.0 607.0 9,200.0 ხარჯები 35 01 02 181.0 607.0 დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო სსიპ - სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო სსიპ - სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო სსიპ - სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა 62 2018 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი პროგრამის მართვა ხარჯები 10,362.0 10,362.0 0.0 0.0 3,150.0 3,150.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 7,051.0 7,051.0 0.0 0.0 გრანტები 50.0 50.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 62.0 62.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 35 01 04 49.0 49.0 0.0 0.0 38.0 38.0 0.0 0.0 21,000.0 21,000.0 0.0 0.0 20,700.0 20,700.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 16,230.0 16,230.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 4,321.0 4,321.0 0.0 0.0 გრანტები 3.0 3.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 99.0 99.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 47.0 47.0 0.0 0.0 300.0 300.0 0.0 0.0 სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მართვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 35 01 05 სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვა და დახმარების პროგრამა 6,130.0 6,130.0 0.0 0.0 6,006.0 6,006.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,230.0 3,230.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,666.0 2,666.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 70.0 70.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 40.0 40.0 0.0 0.0 124.0 124.0 0.0 0.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 35 01 06 საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების მართვა ხარჯები 35 02 2,500.0 2,500.0 0.0 0.0 2,480.0 2,480.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,440.0 1,440.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,014.0 1,014.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 20.0 20.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 6.0 6.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 20.0 20.0 0.0 0.0 მოსახლეობის სოციალური დაცვა 2,463,200.0 2,463,200.0 0.0 0.0 2,463,200.0 2,463,200.0 0.0 0.0 ხარჯები 35 02 01 კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა საქონელი და მომსახურება 4,890.0 4,890.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2,454,310.0 2,454,310.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფა 1,700,000.0 1,700,000.0 0.0 0.0 ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა განმკარგავი 1,700,000.0 1,700,000.0 0.0 0.0 1,700,000.0 1,700,000.0 0.0 0.0 სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო სსიპ - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი სსიპ - საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო 63 2018 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი დასახელება 35 02 02 მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 680,000.0 680,000.0 0.0 0.0 680,000.0 680,000.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 4,200.0 4,200.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 675,800.0 675,800.0 0.0 0.0 სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა 28,200.0 28,200.0 0.0 0.0 ხარჯები 35 02 03 ხარჯები 35 02 04 28,200.0 28,200.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 690.0 690.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 23,510.0 23,510.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 55,000.0 55,000.0 0.0 0.0 55,000.0 55,000.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 55,000.0 55,000.0 0.0 0.0 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა 982,770.0 982,770.0 0.0 0.0 982,749.0 982,749.0 0.0 0.0 სოციალური შეღავათები მაღალმთიან დასახლებაში ხარჯები 35 03 ხარჯები საქონელი და მომსახურება 71,500.0 71,500.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 910,549.0 910,549.0 0.0 0.0 700.0 700.0 0.0 0.0 21.0 21.0 0.0 0.0 704,000.0 704,000.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 35 03 01 მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა ხარჯები 35 03 02 704,000.0 704,000.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 700,000.0 700,000.0 0.0 0.0 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა 97,670.0 97,670.0 0.0 0.0 ხარჯები 35 03 02 01 97,670.0 97,670.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 36,761.0 36,761.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 60,909.0 60,909.0 0.0 0.0 დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი ხარჯები საქონელი და მომსახურება 35 03 02 02 იმუნიზაცია ხარჯები 35 03 02 03 1,900.0 1,900.0 0.0 0.0 1,900.0 1,900.0 0.0 0.0 1,900.0 1,900.0 0.0 0.0 22,400.0 22,400.0 0.0 0.0 22,400.0 22,400.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 22,380.0 22,380.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 20.0 20.0 0.0 0.0 ეპიდზედამხედველობა 1,700.0 1,700.0 0.0 0.0 განმკარგავი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი 64 2018 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი განმკარგავი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი ხარჯები საქონელი და მომსახურება 35 03 02 04 უსაფრთხო სისხლი ხარჯები საქონელი და მომსახურება 35 03 02 05 პროფესიულ დაავადებათა პრევენცია 1,700.0 0.0 0.0 1,800.0 1,800.0 0.0 0.0 1,800.0 1,800.0 0.0 0.0 1,800.0 1,800.0 0.0 0.0 260.0 260.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 260.0 260.0 0.0 0.0 ინფექციური დაავადებების მართვა 10,500.0 10,500.0 0.0 0.0 10,500.0 10,500.0 0.0 0.0 10,500.0 10,500.0 0.0 0.0 ტუბერკულოზის მართვა 15,580.0 15,580.0 0.0 0.0 15,580.0 15,580.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,930.0 2,930.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 12,650.0 12,650.0 0.0 0.0 აივ ინფექცია/შიდსის მართვა ხარჯები 10,030.0 10,030.0 0.0 0.0 10,030.0 10,030.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 4,030.0 4,030.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 6,000.0 6,000.0 0.0 0.0 დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა ხარჯები 35 03 1,700.0 0.0 ხარჯები 35 03 02 09 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 35 03 02 08 0.0 260.0 ხარჯები 35 03 02 07 1,700.0 260.0 ხარჯები 35 03 02 06 1,700.0 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 95.0 95.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 7,905.0 7,905.0 0.0 0.0 ნარკომანიით დაავადებულ პაციენტთა 9,200.0 9,200.0 0.0 0.0 სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო;სსიპ ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო; სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო;სსიპ ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი სსიპ - სოციალური 65 2018 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი 02 10 დასახელება 9,200.0 0.0 0.0 166.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 9,034.0 9,034.0 0.0 0.0 ჯანმრთელობის ხელშეწყობა C ჰეპატიტის მართვა 300.0 300.0 0.0 0.0 300.0 300.0 0.0 0.0 16,000.0 16,000.0 0.0 0.0 16,000.0 16,000.0 0.0 0.0 1,200.0 0.0 0.0 14,800.0 0.0 0.0 მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში 180,100.0 180,100.0 0.0 0.0 180,079.0 180,079.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 29,779.0 29,779.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 149,640.0 149,640.0 0.0 0.0 660.0 660.0 0.0 0.0 21.0 21.0 0.0 0.0 21,000.0 21,000.0 0.0 0.0 21,000.0 21,000.0 0.0 0.0 21,000.0 21,000.0 0.0 0.0 13,000.0 13,000.0 0.0 0.0 ფსიქიკური ჯანმრთელობა სოციალური უზრუნველყოფა დიაბეტის მართვა ხარჯები 13,000.0 13,000.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 200.0 200.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 12,800.0 12,800.0 0.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია ხარჯები 35 03 03 05 0.0 1,200.0 ხარჯები 35 03 03 04 0.0 14,800.0 სხვა ხარჯები 35 03 03 03 300.0 სოციალური უზრუნველყოფა არაფინანსური აქტივების ზრდა 35 03 03 02 300.0 საქონელი და მომსახურება ხარჯები 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 35,000.0 35,000.0 0.0 0.0 35,000.0 35,000.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 36.0 36.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 34,964.0 34,964.0 0.0 0.0 2,800.0 2,800.0 0.0 0.0 2,800.0 2,800.0 0.0 0.0 ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა ხარჯები განმკარგავი მომსახურების სააგენტო 166.0 ხარჯები 35 03 03 01 კრედიტი 9,200.0 საქონელი და მომსახურება 35 03 03 გრანტი საქონელი და მომსახურება ხარჯები 35 03 02 12 საბიუჯეტო სახსრები მკურნალობა ხარჯები 35 03 02 11 სულ სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო; სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო 66 2018 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი 35 03 03 06 დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი საქონელი და მომსახურება 286.0 286.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2,514.0 2,514.0 0.0 0.0 იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 35 03 03 07 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 252.0 252.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 7,748.0 7,748.0 0.0 0.0 სასწრაფო გადაუდებელი დახმარება და სამედიცინო ტრანსპორტირება ხარჯები 35 03 03 09 38,979.0 0.0 0.0 27,501.0 0.0 0.0 10,818.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 660.0 660.0 0.0 0.0 21.0 21.0 0.0 0.0 სოფლის ექიმი 26,000.0 26,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 26,000.0 26,000.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 34.0 34.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 25,966.0 25,966.0 0.0 0.0 22,300.0 22,300.0 0.0 0.0 რეფერალური მომსახურება 22,300.0 22,300.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 20.0 20.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 22,280.0 22,280.0 0.0 0.0 სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა 10,000.0 10,000.0 0.0 0.0 10,000.0 10,000.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 450.0 450.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 9,550.0 9,550.0 0.0 0.0 დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 960.0 960.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 40.0 40.0 0.0 0.0 ხარჯები 35 04 38,979.0 27,501.0 ხარჯები 35 03 04 0.0 10,818.0 ხარჯები 35 03 03 11 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა ხარჯები 35 03 03 10 39,000.0 საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 35 03 03 08 39,000.0 სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა ხარჯები 25,000.0 25,000.0 0.0 0.0 22,500.0 22,500.0 0.0 0.0 განმკარგავი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო; სსიპ - საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 67 2018 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი დასახელება საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 35 05 შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა ხარჯები 36 00 კრედიტი 48.0 48.0 0.0 0.0 22,452.0 22,452.0 0.0 0.0 2,500.0 2,500.0 0.0 0.0 3,500.0 3,500.0 0.0 0.0 3,500.0 3,500.0 0.0 0.0 1,410.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 2,090.0 2,090.0 0.0 0.0 131,000.0 58,750.0 9,450.0 62,800.0 საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო 21,820.0 11,820.0 9,450.0 550.0 შრომის ანაზღაურება 2,600.0 2,600.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 970.0 970.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 გრანტები 30.0 30.0 0.0 0.0 33.0 33.0 0.0 0.0 10,187.0 187.0 9,450.0 550.0 30.0 30.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 109,150.0 46,900.0 0.0 62,250.0 ენერგეტიკის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა 11,700.0 11,700.0 0.0 0.0 11,670.0 11,670.0 0.0 0.0 2,600.0 2,600.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება 970.0 970.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 გრანტები 30.0 30.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 33.0 33.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 37.0 37.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30.0 30.0 0.0 0.0 ენერგეტიკის სფეროში პოლიტიკის განხორციელება 3,700.0 3,700.0 0.0 0.0 ხარჯები 36 01 01 01 გრანტი 1,410.0 სოციალური უზრუნველყოფა 36 01 01 საბიუჯეტო სახსრები საქონელი და მომსახურება ხარჯები 36 01 სულ 3,670.0 3,670.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,600.0 2,600.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 970.0 970.0 0.0 0.0 გრანტები 30.0 30.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 33.0 33.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 37.0 37.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30.0 30.0 0.0 0.0 ენერგეტიკის სფეროს რეგულირება და მართვა 3,120.0 3,120.0 0.0 0.0 3,090.0 3,090.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,100.0 2,100.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 900.0 900.0 0.0 0.0 გრანტები 30.0 30.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 30.0 30.0 0.0 0.0 ხარჯები განმკარგავი სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო; საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო 68 2018 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი დასახელება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 36 01 01 02 ნავთობის და გაზის სექტორის რეგულირება და მართვა ხარჯები 36 01 02 0.0 0.0 30.0 30.0 0.0 0.0 580.0 580.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 70.0 70.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 3.0 3.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 7.0 7.0 0.0 0.0 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 30,000.0 30,000.0 0.0 0.0 30,000.0 30,000.0 0.0 0.0 21,600.0 0.0 9,450.0 12,150.0 9,450.0 0.0 9,450.0 0.0 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების მოსახლეობისათვის მიწოდებული ბუნებრივი აირის ღირებულების ანაზღაურების ღონისძიება მოსახლეობის ელეტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესება ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია 9,450.0 0.0 9,450.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 12,150.0 0.0 0.0 12,150.0 ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EIB, EU) 21,600.0 0.0 9,450.0 12,150.0 9,450.0 0.0 9,450.0 0.0 ხარჯები სხვა ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება ხარჯები სხვა ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა ელექტროგადამცემი ქსელის გაძლიერების პროექტი ხარჯები სხვა ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 36 04 01 01 220კვ "ახალციხე-ბათუმი" ხაზის მშენებლობა (ADB, IBRD, WB, WIIAD) 36 04 01 02 საქართველოს ელექტროენერგეტიკული სექტორის განვითარების შეფასება (ADB, IBRD, WB, WIIAD) ფინანსური აქტივების ზრდა ხარჯები სხვა ხარჯები 36 04 02 30.0 580.0 სხვა ხარჯები 36 04 01 30.0 500.0 ხარჯები 36 04 კრედიტი 580.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 36 03 01 გრანტი 500.0 სუბსიდიები 36 03 საბიუჯეტო სახსრები შრომის ანაზღაურება ხარჯები 36 02 სულ საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა 9,450.0 0.0 9,450.0 0.0 12,150.0 0.0 0.0 12,150.0 67,700.0 17,050.0 0.0 50,650.0 700.0 150.0 0.0 550.0 700.0 150.0 0.0 550.0 67,000.0 16,900.0 0.0 50,100.0 22,700.0 4,050.0 0.0 18,650.0 700.0 150.0 0.0 550.0 700.0 150.0 0.0 550.0 22,000.0 3,900.0 0.0 18,100.0 22,000.0 3,900.0 0.0 18,100.0 22,000.0 3,900.0 0.0 18,100.0 700.0 150.0 0.0 550.0 700.0 150.0 0.0 550.0 700.0 150.0 0.0 550.0 45,000.0 13,000.0 0.0 32,000.0 განმკარგავი სსიპ - ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტო საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო 69 2018 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი დასახელება ფინანსური აქტივების ზრდა 36 04 02 01 500 კვ ეგხ-ის მშენებლობა ქსანისტეფანწმინდა (EBRD, EC, KfW, WB) 36 04 02 02 ჯვარი ხორგა ელექტროგადამცემი ხაზი (EBRD, EC, KfW, WB) 37 00 საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ფინანსური აქტივების ზრდა ფინანსური აქტივების ზრდა ხარჯები 37 01 კრედიტი 45,000.0 13,000.0 0.0 32,000.0 35,000.0 10,000.0 0.0 25,000.0 35,000.0 10,000.0 0.0 25,000.0 10,000.0 3,000.0 0.0 7,000.0 10,000.0 3,000.0 0.0 7,000.0 266,000.0 203,000.0 8,000.0 55,000.0 155,764.0 4,675.0 5,825.0 22,091.0 22,091.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 32,106.0 32,106.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 73,625.0 73,625.0 0.0 0.0 გრანტები 2,416.0 841.0 600.0 975.0 სოციალური უზრუნველყოფა 200.0 200.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 35,826.0 26,901.0 4,075.0 4,850.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,241.0 3,241.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 96,495.0 43,995.0 3,325.0 49,175.0 11,280.0 11,280.0 0.0 0.0 სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა 10,810.0 10,810.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 6,930.0 6,930.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,250.0 3,250.0 0.0 0.0 გრანტები 450.0 450.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 80.0 80.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 470.0 470.0 0.0 0.0 სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა 6,380.0 6,380.0 0.0 0.0 5,950.0 5,950.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,600.0 3,600.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,800.0 1,800.0 0.0 0.0 გრანტები 450.0 450.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 40.0 40.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 60.0 60.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 430.0 430.0 0.0 0.0 სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამის მართვა და ადმინისტრირება რეგიონებში 3,900.0 3,900.0 0.0 0.0 3,860.0 3,860.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,330.0 3,330.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 450.0 450.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 40.0 40.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 40.0 40.0 0.0 0.0 40.0 40.0 0.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 ხარჯები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 37 01 03 გრანტი 166,264.0 სხვა ხარჯები 37 01 02 საბიუჯეტო სახსრები შრომის ანაზღაურება ხარჯები 37 01 01 სულ ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაცია ხარჯები საქონელი და მომსახურება განმკარგავი საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 70 2018 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი 37 02 დასახელება სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა ხარჯები 0.0 0.0 25,601.0 25,601.0 0.0 0.0 8,160.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 50.0 50.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 186.0 186.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 309.0 309.0 0.0 0.0 სურსათის უვნებლობის, მცენარეთა დაცვისა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობის პროგრამის მართვა და ადმინისტრირება 8,130.0 8,130.0 0.0 0.0 7,827.0 7,827.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 6,200.0 6,200.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,439.0 1,439.0 0.0 0.0 გრანტები 50.0 50.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 30.0 30.0 0.0 0.0 108.0 108.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 303.0 303.0 0.0 0.0 სურსათის უვნებლობის სახელმწიფო კონტროლი 1,250.0 1,250.0 0.0 0.0 1,250.0 1,250.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,200.0 1,200.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 50.0 50.0 0.0 0.0 8,425.0 8,425.0 0.0 0.0 8,419.0 8,419.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 8,419.0 8,419.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6.0 6.0 0.0 0.0 800.0 800.0 0.0 0.0 800.0 800.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 796.0 796.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 4.0 4.0 0.0 0.0 205.0 205.0 0.0 0.0 ცხოველთა ჯანმრთელობის დაცვა და იდენტიფიკაცია-რეგისტრაცია მცენარეთა დაცვა და ფიტოსანიტარიული კეთილსაიმედოობა ხარჯები ვეტერინარული პრეპარატების სახელმწიფო კონტროლი და მინიტორინგი ხარჯები 37 02 06 25,910.0 17,155.0 ხარჯები 37 02 05 25,910.0 8,160.0 ხარჯები 37 02 04 კრედიტი 17,155.0 სხვა ხარჯები 37 02 03 გრანტი საქონელი და მომსახურება ხარჯები 37 02 02 საბიუჯეტო სახსრები შრომის ანაზღაურება გრანტები 37 02 01 სულ 205.0 205.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 198.0 198.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 7.0 7.0 0.0 0.0 3,100.0 3,100.0 0.0 0.0 3,100.0 3,100.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,960.0 1,960.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,103.0 1,103.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 20.0 20.0 0.0 0.0 კვების პროდუქტების, ცხოველთა და მცენარეთა დაავადებების დიაგნოსტიკა ხარჯები განმკარგავი სსიპ - სურსათის ეროვნული სააგენტო სსიპ - სურსათის ეროვნული სააგენტო სსიპ - სურსათის ეროვნული სააგენტო სსიპ - სურსათის ეროვნული სააგენტო სსიპ - სურსათის ეროვნული სააგენტო სსიპ - საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია 71 2018 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი დასახელება სხვა ხარჯები 37 02 07 აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ გასატარებელი ღონისძიებები ხარჯები საქონელი და მომსახურება 37 03 მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება ხარჯები 0.0 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 25,060.0 25,060.0 0.0 0.0 25,020.0 25,020.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 გრანტები 54.0 54.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 20.0 20.0 0.0 0.0 16,597.0 16,597.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 40.0 40.0 0.0 0.0 მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარების პროგრამის მართვა და ადმინისტრირება 1,700.0 1,700.0 0.0 0.0 1,680.0 1,680.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 845.0 845.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 744.0 744.0 0.0 0.0 გრანტები 54.0 54.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 20.0 20.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 17.0 17.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 20.0 20.0 0.0 0.0 ღვინის ლაბორატორიული კვლევა 60.0 60.0 0.0 0.0 60.0 60.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 60.0 60.0 0.0 0.0 ქართული ღვინოპროდუქციის პოპულარიზაციის ხელშეწყობის ღონისძიებები 6,000.0 6,000.0 0.0 0.0 6,000.0 6,000.0 0.0 0.0 6,000.0 6,000.0 0.0 0.0 150.0 150.0 0.0 0.0 150.0 150.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 150.0 150.0 0.0 0.0 რთველის ხელშეწყობის ღონისძიებები 17,000.0 17,000.0 0.0 0.0 მევენახეობის განვითარების ღონისძიებები ხარჯები 16,980.0 16,980.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 400.0 400.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 16,580.0 16,580.0 0.0 0.0 20.0 20.0 0.0 0.0 150.0 150.0 0.0 0.0 150.0 150.0 0.0 0.0 150.0 150.0 0.0 0.0 5,150.0 5,150.0 0.0 0.0 4,618.0 4,618.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ქართული ვაზის წარმოშობის პოპულარიზაცია ხარჯები საქონელი და მომსახურება 37 04 0.0 845.0 ხარჯები 37 03 06 17.0 7,504.0 საქონელი და მომსახურება 37 03 05 17.0 845.0 ხარჯები 37 03 04 კრედიტი 7,504.0 ხარჯები 37 03 03 გრანტი საქონელი და მომსახურება ხარჯები 37 03 02 საბიუჯეტო სახსრები შრომის ანაზღაურება სხვა ხარჯები 37 03 01 სულ სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო კვლევითი ღონისძიებების განხორციელება ხარჯები განმკარგავი სსიპ - სურსათის ეროვნული სააგენტო სსიპ - ღვინის ეროვნული სააგენტო სსიპ - ღვინის ეროვნული სააგენტო სსიპ - ღვინის ეროვნული სააგენტო სსიპ - ღვინის ეროვნული სააგენტო სსიპ - ღვინის ეროვნული სააგენტო სსიპ - ღვინის ეროვნული სააგენტო 72 2018 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი შრომის ანაზღაურება 1,820.0 1,820.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,738.0 2,738.0 0.0 0.0 გრანტები 10.0 10.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 35.0 35.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 37 04 01 15.0 15.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 532.0 532.0 0.0 0.0 სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო კვლევითი ღონისძიებების პროგრამის ადმინისტრირება და მართვა 3,100.0 3,100.0 0.0 0.0 3,090.0 3,090.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,820.0 1,820.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,210.0 1,210.0 0.0 0.0 გრანტები 10.0 10.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 35.0 35.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 15.0 15.0 0.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 500.0 500.0 0.0 0.0 471.0 471.0 0.0 0.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 37 04 02 საქართველოში გავრცელებული შინაური ცხოველების, ფრინველების, თევზების და სამეურნეო-სასარგებლო მწერების ადგილობრივი ჯიშების და პოპულაციების აღდგენა-გაუმჯობესება და გენეტიკური ბანკის შექმნა ხარჯები 37 04 03 საქონელი და მომსახურება 471.0 471.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 29.0 29.0 0.0 0.0 ერთწლოვანი და მრავალწლოვანი კულტურების გენოფონდის შენარჩუნება, მათი გაშენების, მოვლამოყვანის, ბიოაგროწარმოების ინოვაციური ტექნოლოგიების შემუშავება 1,230.0 1,230.0 0.0 0.0 ხარჯები 37 04 04 915.0 915.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 915.0 915.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 315.0 315.0 0.0 0.0 სოფლის მეურნეობის პროდუქტთა შენახვა-გადამუშავების მეთოდების სამეცნიერო კვლევა 200.0 200.0 0.0 0.0 37.0 37.0 0.0 0.0 ხარჯები 37 04 05 საქონელი და მომსახურება 37.0 37.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 163.0 163.0 0.0 0.0 საქართველოს მიწის ფონდის შესწავლა ნიადაგის ნაყოფიერების აღდგენაგაუმჯობესების მიზნით 120.0 120.0 0.0 0.0 105.0 105.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 105.0 105.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 15.0 15.0 0.0 0.0 ხარჯები 37 05 ერთიანი აგროპროექტი 92,170.0 72,170.0 0.0 20,000.0 72,170.0 72,170.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,770.0 3,770.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 810.0 810.0 0.0 0.0 ხარჯები განმკარგავი სსიპ - სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი სსიპ - სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი სსიპ - სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი სსიპ - სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი სსიპ - სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი 73 2018 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი დასახელება სუბსიდიები სხვა ხარჯები 37 05 01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20,000.0 სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვა 4,270.0 4,270.0 0.0 0.0 4,270.0 4,270.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,770.0 3,770.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 500.0 500.0 0.0 0.0 შეღავათიანი აგროკრედიტები 45,000.0 45,000.0 0.0 0.0 45,000.0 45,000.0 0.0 0.0 35.0 35.0 0.0 0.0 44,965.0 44,965.0 0.0 0.0 9,000.0 9,000.0 0.0 0.0 აგროდაზღვევის უზრუნველყოფის ღონისძიებები 9,000.0 9,000.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 70.0 70.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 8,930.0 8,930.0 0.0 0.0 დანერგე მომავალი 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 170.0 170.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 7,830.0 7,830.0 0.0 0.0 900.0 900.0 0.0 0.0 ქართული ჩაი ხარჯები სუბსიდიები სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გადამამუშავებელი საწარმოების თანადაფინანსება ხარჯები 900.0 900.0 0.0 0.0 900.0 900.0 0.0 0.0 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 35.0 35.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 4,965.0 4,965.0 0.0 0.0 20,000.0 0.0 0.0 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 20,000.0 7,750.0 7,750.0 0.0 0.0 37 05 07 აგროკრედიტი 37 06 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის ღონისძიებები ფინანსური აქტივების ზრდა ხარჯები 37 06 01 62,625.0 0.0 ხარჯები 37 05 06 62,625.0 4,965.0 სუბსიდიები 37 05 05 კრედიტი 4,965.0 საქონელი და მომსახურება 37 05 04 გრანტი 20,000.0 ხარჯები 37 05 03 საბიუჯეტო სახსრები ფინანსური აქტივების ზრდა ხარჯები 37 05 02 სულ 5,860.0 5,860.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 566.0 566.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 649.0 649.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 15.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 4,630.0 4,630.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,890.0 1,890.0 0.0 0.0 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის ღონისძიებების პროგრამის მართვა და ადმინისტრირება 950.0 950.0 0.0 0.0 940.0 940.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 566.0 566.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 349.0 349.0 0.0 0.0 ხარჯები განმკარგავი ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო სსიპ - სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო 74 2018 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი დასახელება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები 37 06 02 15.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 მეფუტკრეობის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მხარდაჭერა 200.0 200.0 0.0 0.0 200.0 200.0 0.0 0.0 200.0 200.0 0.0 0.0 300.0 300.0 0.0 0.0 კოოპერატივებში საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვა და წარმოებული პროდუქციის პოპულარიზაცია 300.0 300.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 150.0 150.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 150.0 150.0 0.0 0.0 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ინფრასტრუქტურის განვითარება სხვა ხარჯები 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 მაღალმთიან რეგიონებში სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სათიბსაძოვრების რაციონალურად გამოყენების სახელმწიფო პროგრამა 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 120.0 120.0 0.0 0.0 120.0 120.0 0.0 0.0 880.0 880.0 0.0 0.0 300.0 300.0 0.0 0.0 300.0 300.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 150.0 150.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 150.0 150.0 0.0 0.0 98,680.0 55,680.0 8,000.0 35,000.0 ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა კოოპერატივების მეპაიეთა კვალიფიკაციის ამაღლებისა და ტრეინინგის პროგრამა ხარჯები 37 07 15.0 10.0 ხარჯები 37 06 06 კრედიტი 10.0 ხარჯები 37 06 05 გრანტი 10.0 სხვა ხარჯები 37 06 04 საბიუჯეტო სახსრები არაფინანსური აქტივების ზრდა ხარჯები 37 06 03 სულ სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია და აგროსექტორის განვითარების ხელშეწყობა ხარჯები 22,185.0 11,685.0 4,675.0 5,825.0 სუბსიდიები 11,000.0 11,000.0 0.0 0.0 გრანტები 1,852.0 277.0 600.0 975.0 9,333.0 408.0 4,075.0 4,850.0 ფინანსური აქტივების ზრდა სხვა ხარჯები 76,495.0 43,995.0 3,325.0 29,175.0 37 07 01 სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია და ტექნიკის შეძენა 39,000.0 39,000.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 39,000.0 39,000.0 0.0 0.0 37 07 02 სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მიმდინარე ტექნიკური ექსპლუატაცია 11,000.0 11,000.0 0.0 0.0 11,000.0 11,000.0 0.0 0.0 11,000.0 11,000.0 0.0 0.0 23,250.0 0.0 0.0 23,250.0 2,550.0 0.0 0.0 2,550.0 ხარჯები სუბსიდიები 37 07 03 ირიგაციისა და მიწის ბაზრის განვითარების პროექტი ხარჯები განმკარგავი სსიპ - სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო სსიპ - სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო სსიპ - სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო სსიპ - სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო სსიპ - სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 75 2018 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი დასახელება სხვა ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 37 07 04 სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (GEF, IFAD) ხარჯები 0.0 2,550.0 20,700.0 0.0 0.0 20,700.0 18,670.0 2,245.0 4,675.0 11,750.0 4,675.0 3,275.0 600.0 975.0 სხვა ხარჯები 6,783.0 408.0 4,075.0 2,300.0 10,035.0 1,560.0 0.0 8,475.0 3,000.0 0.0 2,000.0 1,000.0 3,000.0 0.0 2,000.0 1,000.0 3,000.0 0.0 2,000.0 1,000.0 15,670.0 2,245.0 2,675.0 10,750.0 სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტის საგრანტო კომპონენტი (GEF, IFAD) სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (GEF, IFAD) 5,635.0 685.0 2,675.0 2,275.0 გრანტები 1,852.0 277.0 600.0 975.0 სხვა ხარჯები 3,783.0 408.0 2,075.0 1,300.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 10,035.0 1,560.0 0.0 8,475.0 ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია (ORIO) 6,760.0 3,435.0 3,325.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 6,760.0 3,435.0 3,325.0 0.0 42,975.0 34,830.0 8,145.0 0.0 32,843.0 30,180.0 2,663.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 19,730.0 19,145.0 585.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 10,317.0 10,009.0 308.0 0.0 სუბსიდიები 1,095.0 0.0 1,095.0 0.0 გრანტები 300.0 300.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 250.0 250.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 1,151.0 476.0 675.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,132.0 4,650.0 5,482.0 0.0 გარემოს დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება, რეგულირება და მართვა 7,280.0 7,280.0 0.0 0.0 საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო ხარჯები 5,205.0 5,205.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,400.0 3,400.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,420.0 1,420.0 0.0 0.0 გრანტები 300.0 300.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 50.0 50.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 38 01 01 0.0 685.0 ხარჯები 38 01 2,550.0 277.0 ხარჯები 38 00 კრედიტი 8,635.0 სხვა ხარჯები 37 07 05 გრანტი 1,852.0 ხარჯები 37 07 04 02 საბიუჯეტო სახსრები გრანტები ფინანსური აქტივების ზრდა 37 07 04 01 სულ 35.0 35.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,075.0 2,075.0 0.0 0.0 გარემოს დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება 5,200.0 5,200.0 0.0 0.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება 4,885.0 4,885.0 0.0 0.0 3,400.0 3,400.0 0.0 0.0 განმკარგავი ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო; საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო 76 2018 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი 38 01 02 დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი საქონელი და მომსახურება 1,100.0 1,100.0 0.0 0.0 გრანტები 300.0 300.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 50.0 50.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 35.0 35.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 315.0 315.0 0.0 0.0 გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ღონისძიებები 380.0 380.0 0.0 0.0 130.0 130.0 0.0 0.0 ხარჯები 38 01 03 საქონელი და მომსახურება 130.0 130.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 250.0 250.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლების ღონისძიებები ხარჯები 38 01 04 90.0 90.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 90.0 90.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.0 10.0 0.0 0.0 ბიოლოგიური მრავალფეროვნების დაცვის ღონისძიებები 100.0 100.0 0.0 0.0 ხარჯები 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 1,500.0 1,500.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,500.0 1,500.0 0.0 0.0 გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა 9,600.0 9,600.0 0.0 0.0 9,080.0 9,080.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 6,000.0 6,000.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,875.0 2,875.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 38 01 05 38 02 ნარჩენებისა და ქიმიური ნივთიერებების მართვის ღონისძიებები ხარჯები 38 03 სოციალური უზრუნველყოფა 60.0 60.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 145.0 145.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 520.0 520.0 0.0 0.0 დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 14,245.0 6,100.0 8,145.0 0.0 6,712.0 4,049.0 2,663.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,385.0 2,800.0 585.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,336.0 1,028.0 308.0 0.0 სუბსიდიები 1,095.0 0.0 1,095.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 20.0 20.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 876.0 201.0 675.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7,533.0 2,051.0 5,482.0 0.0 დაცული ტერიტორიების რეგულირება და მართვა 4,550.0 4,550.0 0.0 0.0 ხარჯები 38 03 01 ხარჯები 3,550.0 3,550.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,800.0 2,800.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 650.0 650.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 20.0 20.0 0.0 0.0 განმკარგავი საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო 77 2018 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 80.0 80.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 დაცული ტერიტორიების დაცვა და რესურსების მართვა 200.0 200.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 38 03 02 ხარჯები 38 03 03 120.0 120.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 120.0 120.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 80.0 80.0 0.0 0.0 200.0 200.0 0.0 0.0 200.0 200.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 200.0 200.0 0.0 0.0 დაცული ტერიტორიების განვითარება (CNF) 1,325.0 100.0 1,225.0 0.0 790.0 32.0 758.0 0.0 ეკოტურიზმის განვითარება და საზოგადოებასთან ეფექტური კომუნიკაცია ხარჯები 38 03 04 ხარჯები 38 03 05 შრომის ანაზღაურება 585.0 0.0 585.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 205.0 32.0 173.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 535.0 68.0 467.0 0.0 7,970.0 1,050.0 6,920.0 0.0 დაცული ტერიტორიების მხარდაჭერის პროგრამა კავკასიაში-საქართველოს (ეკორეგიონალური პროგრამა საქართველო, (KfW) ხარჯები 2,052.0 147.0 1,905.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 161.0 26.0 135.0 0.0 სუბსიდიები 1,095.0 0.0 1,095.0 0.0 სხვა ხარჯები 38 04 796.0 121.0 675.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,918.0 903.0 5,015.0 0.0 სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 9,545.0 9,545.0 0.0 0.0 9,545.0 9,545.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 6,000.0 6,000.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,345.0 3,345.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 110.0 110.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 90.0 90.0 0.0 0.0 7,800.0 7,800.0 0.0 0.0 7,800.0 7,800.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 6,000.0 6,000.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,600.0 1,600.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 110.0 110.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 90.0 90.0 0.0 0.0 1,500.0 1,500.0 0.0 0.0 ხარჯები 38 04 01 ეროვნული სატყეო სააგენტოს რეგულირება და მართვა ხარჯები 38 04 02 ტყის მოვლა-აღდგენის ღონისძიებები ხარჯები 38 04 03 1,500.0 1,500.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,500.0 1,500.0 0.0 0.0 ტყითსარგებლობის ღონისძიებები 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 100.0 100.0 0.0 0.0 ტყის აღრიცხვა-ინვენტარიზაციის ღონისძიებები 145.0 145.0 0.0 0.0 ხარჯები 38 04 04 განმკარგავი სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო სსიპ - ეროვნული სატყეო სააგენტო სსიპ - ეროვნული სატყეო სააგენტო სსიპ - ეროვნული სატყეო სააგენტო სსიპ - ეროვნული სატყეო სააგენტო 78 2018 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 145.0 145.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 145.0 145.0 0.0 0.0 ეროვნული საშენი მეურნეობის სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 670.0 670.0 0.0 0.0 ხარჯები 38 05 ხარჯები 38 05 01 670.0 670.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 150.0 150.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 520.0 520.0 0.0 0.0 270.0 270.0 0.0 0.0 270.0 270.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 150.0 150.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 120.0 120.0 0.0 0.0 საქართველოს ფლორისა და ფაუნის იშვიათი სახეობების განახლება 400.0 400.0 0.0 0.0 ეროვნული საშენი მეურნეობის მართვა, ფლორისა და ფაუნის სახეობათა გამრავლების ხელშეწყობა ხარჯები 38 05 02 ხარჯები 38 06 400.0 400.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 400.0 400.0 0.0 0.0 გარემოსდაცვითი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობისა და გარემოსდაცვითი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა 735.0 735.0 0.0 0.0 735.0 735.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 305.0 305.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 423.0 423.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 2.0 2.0 0.0 0.0 590.0 590.0 0.0 0.0 ხარჯები 38 06 01 გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლება, საზოგადოებრივი ჩართულობა და განათლების ხელშეწყობა ხარჯები 38 06 02 590.0 590.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 305.0 305.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 278.0 278.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 2.0 2.0 0.0 0.0 145.0 145.0 0.0 0.0 გარემოსდაცვითი ელექტრონული სისტემის დანერგვა ხარჯები საქონელი და მომსახურება 38 07 ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების დაცვა ხარჯები 39 00 145.0 145.0 0.0 0.0 145.0 145.0 0.0 0.0 900.0 900.0 0.0 0.0 896.0 896.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 490.0 490.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 398.0 398.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 3.0 3.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.0 4.0 0.0 0.0 საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო 165,700.0 165,700.0 0.0 0.0 განმკარგავი სსიპ - ეროვნული საშენი მეურნეობა სსიპ - ეროვნული საშენი მეურნეობა სსიპ - გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი სსიპ - გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი სსიპ - ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტო 79 2018 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 140,054.0 140,054.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 4,215.0 4,215.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,882.0 3,882.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 117,372.0 117,372.0 0.0 0.0 გრანტები 6,020.0 6,020.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 968.0 968.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 7,597.0 7,597.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 12,896.0 12,896.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 12,750.0 12,750.0 0.0 0.0 2,850.0 2,850.0 0.0 0.0 ხარჯები 39 01 სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა ხარჯები 2,800.0 2,800.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,740.0 1,740.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 990.0 990.0 0.0 0.0 გრანტები 20.0 20.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 30.0 30.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 39 02 20.0 20.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 50.0 50.0 0.0 0.0 სპორტის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები 151,940.0 151,940.0 0.0 0.0 126,532.0 126,532.0 0.0 0.0 1,705.0 1,705.0 0.0 0.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება 2,012.0 2,012.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 115,800.0 115,800.0 0.0 0.0 გრანტები 6,000.0 6,000.0 0.0 0.0 8.0 8.0 0.0 0.0 1,007.0 1,007.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 12,658.0 12,658.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 12,750.0 12,750.0 0.0 0.0 6,700.0 6,700.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები 39 02 01 ფეხბურთის სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამა ხარჯები სუბსიდიები 39 02 02 რაგბის სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამა ხარჯები სუბსიდიები 39 02 03 კალათბურთის სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამა ხარჯები სუბსიდიები 39 02 04 სპორტულ სახეობათა განვითარების პროგრამა ხარჯები სუბსიდიები 6,700.0 6,700.0 0.0 0.0 6,700.0 6,700.0 0.0 0.0 13,000.0 13,000.0 0.0 0.0 13,000.0 13,000.0 0.0 0.0 13,000.0 13,000.0 0.0 0.0 9,000.0 9,000.0 0.0 0.0 9,000.0 9,000.0 0.0 0.0 9,000.0 9,000.0 0.0 0.0 9,500.0 9,500.0 0.0 0.0 9,500.0 9,500.0 0.0 0.0 9,500.0 9,500.0 0.0 0.0 განმკარგავი საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო 80 2018 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი დასახელება 39 02 05 ოლიმპიური მოძრაობის სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამა ხარჯები სუბსიდიები 39 02 06 სპორტის პოლიტიკისა და მასობრივი სპორტის განვითარების პროგრამა ხარჯები სუბსიდიები 39 02 07 სპორტის ინფრასტრუქტურის, რეაბილიტაციისა და სპორტული ინვენტარის განახლების პროგრამა ხარჯები სხვა ხარჯები 39 02 08 3,000.0 3,000.0 0.0 0.0 3,000.0 3,000.0 0.0 0.0 3,000.0 3,000.0 0.0 0.0 1,850.0 1,850.0 0.0 0.0 1,850.0 1,850.0 0.0 0.0 1,850.0 1,850.0 0.0 0.0 26,300.0 26,300.0 0.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 1,000.0 0.0 0.0 12,550.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 12,750.0 12,750.0 0.0 0.0 სსიპ – საქართველოს ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრი 2,350.0 2,350.0 0.0 0.0 2,250.0 2,250.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 700.0 700.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,395.0 1,395.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 150.0 150.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 5.0 5.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 100.0 100.0 0.0 0.0 სსიპ – ქართული სპორტის მუზეუმი 70.0 70.0 0.0 0.0 65.0 65.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 50.0 50.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 15.0 15.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.0 5.0 0.0 0.0 3,000.0 3,000.0 0.0 0.0 3,000.0 3,000.0 0.0 0.0 3,000.0 3,000.0 0.0 0.0 საქართველოში გასამართი საერთაშორისო სპორტული ღონისძიებების სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამა სუბსიდიები სსიპ - საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი 1,050.0 1,050.0 0.0 0.0 1,050.0 1,050.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 542.0 542.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 498.0 498.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 8.0 8.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 2.0 2.0 0.0 0.0 320.0 320.0 0.0 0.0 317.0 317.0 0.0 0.0 ხარჯები 39 02 12 კრედიტი 1,000.0 ხარჯები 39 02 11 გრანტი 12,550.0 ხარჯები 39 02 10 საბიუჯეტო სახსრები არაფინანსური აქტივების ზრდა ხარჯები 39 02 09 სულ სსიპ - საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო საზოგადოებრივი კოლეჯი ხარჯები განმკარგავი საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო სსიპ - საქართველოს ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრი სსიპ - ქართული სპორტის მუზეუმი საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო სსიპ - საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი სსიპ - საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო საზოგადოებრივი კოლეჯი 81 2018 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი 39 02 13 დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი შრომის ანაზღაურება 233.0 233.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 84.0 84.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.0 3.0 0.0 0.0 პარალიმპიური მოძრაობის სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამა 400.0 400.0 0.0 0.0 400.0 400.0 0.0 0.0 400.0 400.0 0.0 0.0 500.0 500.0 0.0 0.0 500.0 500.0 0.0 0.0 500.0 500.0 0.0 0.0 25,000.0 25,000.0 0.0 0.0 25,000.0 25,000.0 0.0 0.0 25,000.0 25,000.0 0.0 0.0 1,300.0 1,300.0 0.0 0.0 1,300.0 1,300.0 0.0 0.0 1,300.0 1,300.0 0.0 0.0 3,700.0 3,700.0 0.0 0.0 3,700.0 3,700.0 0.0 0.0 3,700.0 3,700.0 0.0 0.0 3,700.0 3,700.0 0.0 0.0 3,700.0 3,700.0 0.0 0.0 3,700.0 3,700.0 0.0 0.0 200.0 200.0 0.0 0.0 200.0 200.0 0.0 0.0 200.0 200.0 0.0 0.0 500.0 500.0 0.0 0.0 500.0 500.0 0.0 0.0 500.0 500.0 0.0 0.0 800.0 800.0 0.0 0.0 800.0 800.0 0.0 0.0 800.0 800.0 0.0 0.0 2,500.0 2,500.0 0.0 0.0 2,500.0 2,500.0 0.0 0.0 2,500.0 2,500.0 0.0 0.0 ხარჯები სუბსიდიები 39 02 14 ფარიკაობის სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამა ხარჯები სუბსიდიები 39 02 15 ჭადრაკის სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამა ხარჯები სუბსიდიები 39 02 16 ხელბურთის სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამა ხარჯები სუბსიდიები 39 02 17 ძიუდოს სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამა ხარჯები სუბსიდიები 39 02 18 ჭიდაობის სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამა ხარჯები სუბსიდიები 39 02 19 ქართული ჭიდაობის სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამა ხარჯები სუბსიდიები 39 02 20 მძლეოსნობის სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამა ხარჯები სუბსიდიები 39 02 21 ტანვარჯიშის სახეობათა სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამა ხარჯები სუბსიდიები 39 02 22 სპორტის საწყლოსნო სახეობათა სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამა ხარჯები სუბსიდიები განმკარგავი საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო 82 2018 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი 39 02 23 დასახელება ა(ა)იპ - ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდი ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება 39 03 37,200.0 0.0 0.0 ა(ა)იპ - ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდი 37,200.0 37,200.0 0.0 0.0 180.0 180.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 გრანტები 6,000.0 6,000.0 0.0 0.0 6,710.0 6,710.0 0.0 0.0 6,710.0 6,710.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 925.0 925.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 5,785.0 5,785.0 0.0 0.0 385.0 385.0 0.0 0.0 385.0 385.0 0.0 0.0 385.0 385.0 0.0 0.0 675.0 675.0 0.0 0.0 675.0 675.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 675.0 675.0 0.0 0.0 საქართველოს ეროვნული, ოლიმპიური და ასაკობრივი ნაკრებების წევრთა, მწვრთნელთა, ადმინისტრაციული და საექიმო პერსონალის და პერსპექტიულ სპორტსმენთა სტიპენდიები 5,400.0 5,400.0 0.0 0.0 5,400.0 5,400.0 0.0 0.0 5,400.0 5,400.0 0.0 0.0 250.0 250.0 0.0 0.0 250.0 250.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 250.0 250.0 0.0 0.0 ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფო ხელშეწყობის ღონისძიებები 4,200.0 4,200.0 0.0 0.0 4,012.0 4,012.0 0.0 0.0 770.0 770.0 0.0 0.0 სპორტის სფეროში დამსახურებულ მოღვაწეთა სოციალური დაცვის ღონისძიებები ოლიმპიური ჩემპიონების სტიპენდიები ვეტერან სპორტსმენთა და სპორტის მუშაკთა სოციალური დახმარება სხვა ხარჯები მაღალმთიან დასახლებებში სპორტის სფეროში დასაქმებული მწვრთნელებისათვის ფინანსური დახმარება ხარჯები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება 880.0 880.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 1,572.0 1,572.0 0.0 0.0 5.0 5.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 39 04 01 37,200.0 20.0 ხარჯები 39 04 განმკარგავი 31,000.0 ხარჯები 39 03 04 კრედიტი 20.0 სხვა ხარჯები 39 03 03 გრანტი 31,000.0 ხარჯები 39 03 02 საბიუჯეტო სახსრები სუბსიდიები ხარჯები 39 03 01 სულ ახალგაზრდული პოლიტიკის განვითარების პროგრამა ხარჯები საქონელი და მომსახურება 785.0 785.0 0.0 0.0 188.0 188.0 0.0 0.0 550.0 550.0 0.0 0.0 550.0 550.0 0.0 0.0 470.0 470.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 50.0 50.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 30.0 30.0 0.0 0.0 საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო 83 2018 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი დასახელება 39 04 02 სსიპ – საქართველოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდი სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი განმკარგავი 1,120.0 1,120.0 0.0 0.0 სსიპ - საქართველოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდი 1,115.0 1,115.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 250.0 250.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 110.0 110.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 755.0 755.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.0 5.0 0.0 0.0 სსიპ – ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი 830.0 830.0 0.0 0.0 825.0 825.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 520.0 520.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 300.0 300.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.0 5.0 0.0 0.0 1,200.0 1,200.0 0.0 0.0 1,029.0 1,029.0 0.0 0.0 1,029.0 1,029.0 0.0 0.0 171.0 171.0 0.0 0.0 500.0 500.0 0.0 0.0 ხარჯები 39 04 03 ხარჯები 39 04 04 პროგრამა "მომავლის ბანაკი" ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 39 04 05 პროგრამა "ახალგაზრდული ფესტივალი – 2018" ხარჯები 493.0 493.0 0.0 0.0 493.0 493.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7.0 7.0 0.0 0.0 საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური 55,000.0 55,000.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 40 00 ხარჯები 40 01 52,456.0 52,456.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 37,385.0 37,385.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 13,146.0 13,146.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 525.0 525.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 1,400.0 1,400.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,544.0 2,544.0 0.0 0.0 დასაცავ პირთა და ობიექტთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა 47,500.0 47,500.0 0.0 0.0 ხარჯები 40 02 45,206.0 45,206.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 36,000.0 36,000.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 7,506.0 7,506.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 500.0 500.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 1,200.0 1,200.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,294.0 2,294.0 0.0 0.0 სახელმწიფო ობიექტების მოვლაშენახვა 7,500.0 7,500.0 0.0 0.0 7,250.0 7,250.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,385.0 1,385.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 5,640.0 5,640.0 0.0 0.0 ხარჯები სსიპ - ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი სსიპ - ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი სსიპ - ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური სსიპ - საქართველოს სახელმწიფო უზრუნველყოფის სააგენტო 84 2018 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი დასახელება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები 41 00 25.0 25.0 0.0 0.0 200.0 0.0 0.0 250.0 0.0 0.0 საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი 5,500.0 5,500.0 0.0 0.0 5,205.0 5,205.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,270.0 3,270.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,760.0 1,760.0 0.0 0.0 გრანტები 60.0 60.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 80.0 80.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 35.0 35.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 290.0 290.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 5.0 5.0 0.0 0.0 სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი 52,100.0 52,100.0 0.0 0.0 44,482.0 44,482.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,880.0 3,880.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 38,085.0 38,085.0 0.0 0.0 გრანტები 370.0 370.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 80.0 80.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 2,067.0 2,067.0 0.0 0.0 7,618.0 7,618.0 0.0 0.0 2,100.0 2,100.0 0.0 0.0 2,050.0 2,050.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,350.0 1,350.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 660.0 660.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 30.0 30.0 0.0 0.0 სსიპ – კონკურენციის სააგენტო ხარჯები სხვა ხარჯები 10.0 10.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 50.0 50.0 0.0 0.0 ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია - სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია 2,460.0 2,460.0 0.0 0.0 2,430.0 2,430.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,240.0 1,240.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 385.0 385.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 340.0 340.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 300.0 300.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 165.0 165.0 0.0 0.0 30.0 30.0 0.0 0.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 44 01 კრედიტი 200.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 44 00 გრანტი 250.0 ხარჯები 43 00 საბიუჯეტო სახსრები არაფინანსური აქტივების ზრდა ხარჯები 42 00 სულ ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია - სამხრეთ ოსეთის 2,120.0 2,120.0 0.0 0.0 განმკარგავი საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებელი; სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიო სსიპ - კონკურენციის სააგენტო ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულტერიტორიული ერთეულის 85 2018 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი ადმინისტრაცია ხარჯები შრომის ანაზღაურება 44 02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 165.0 165.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30.0 30.0 0.0 0.0 ა(ა)იპ ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი "ნართები" 340.0 340.0 0.0 0.0 340.0 340.0 0.0 0.0 340.0 340.0 0.0 0.0 25,000.0 25,000.0 0.0 0.0 23,383.0 23,383.0 0.0 0.0 პროცენტი 38.0 38.0 0.0 0.0 სუბსიდიები საქართველოს საპატრიარქო 23,345.0 23,345.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,535.0 1,535.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 82.0 82.0 0.0 0.0 14,683.0 14,683.0 0.0 0.0 სასულიერო განათლების ხელშეწყობის გრანტი ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა სვიმონ კანანელის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრი სუბსიდიები ა(ა)იპ – ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიის საგანმანათლებლო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ნინოს სახელობის ობოლ, უპატრონო და მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა პანსიონატისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები სუბსიდიები 14,251.0 14,251.0 0.0 0.0 14,251.0 14,251.0 0.0 0.0 432.0 432.0 0.0 0.0 295.0 295.0 0.0 0.0 295.0 295.0 0.0 0.0 295.0 295.0 0.0 0.0 1,768.0 1,768.0 0.0 0.0 1,520.0 1,520.0 0.0 0.0 1,520.0 1,520.0 0.0 0.0 248.0 248.0 0.0 0.0 959.0 959.0 0.0 0.0 580.0 580.0 0.0 0.0 580.0 580.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 379.0 379.0 0.0 0.0 საქართველოს საპატრიარქოს ბათუმის წმინდა მოწამე ეკატერინეს სახელობის სათნოების სავანისათვის გადასაცემი გრანტი 261.0 261.0 0.0 0.0 251.0 251.0 0.0 0.0 251.0 251.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.0 10.0 0.0 0.0 საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის სასულიერო სწავლების 447.0 447.0 0.0 0.0 ხარჯები სუბსიდიები 45 06 1,240.0 0.0 ხარჯები 45 05 1,240.0 385.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 45 04 0.0 300.0 სუბსიდიები 45 03 0.0 385.0 ხარჯები 45 02 2,090.0 300.0 ხარჯები 45 01 2,090.0 სოციალური უზრუნველყოფა სუბსიდიები 45 00 ადმინისტრაცია - სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია საქონელი და მომსახურება ხარჯები განმკარგავი ა(ა)იპ ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი "ნართები" ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა სვიმონ კანანელის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრი ა(ა)იპ - ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიის საგანმანათლებლო ცენტრი სრულიად საქართველოს საპატრიარქო ბათუმის წმინდა მოწამე ეკატერინეს სახელობის სათნოების სავანე სრულიად საქართველოს საპატრიარქო 86 2018 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი განმკარგავი ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები 440.0 440.0 0.0 0.0 440.0 440.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7.0 7.0 0.0 0.0 წმინდა გიორგი მთაწმინდელის მონასტერთან არსებული სარეაბილიტაციო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი 230.0 230.0 0.0 0.0 230.0 230.0 0.0 0.0 230.0 230.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 45 07 ხარჯები სუბსიდიები 45 08 საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები სუბსიდიები 45 09 საქართველოს საპატრიარქოს ა(ა)იპ – ტბელ აბუსერისძის სახელობის უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები სუბსიდიები 45 10 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 2,304.0 2,304.0 0.0 0.0 1,955.0 1,955.0 0.0 0.0 1,955.0 0.0 0.0 349.0 0.0 0.0 ა(ა)იპ – სმენადაქვეითებულ ბავშვთა რეაბილიტაციის და ადაპტაციის ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი 100.0 100.0 0.0 0.0 საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზიის სუბსიდირების ღონისძიებები სუბსიდიები ა(ა)იპ – ახალქალაქისა და კუმურდოს ეპარქიის სასწავლო ცენტრისთვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 800.0 800.0 0.0 0.0 800.0 800.0 0.0 0.0 800.0 800.0 0.0 0.0 500.0 500.0 0.0 0.0 308.0 308.0 0.0 0.0 პროცენტი 38.0 38.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 270.0 270.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 110.0 110.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 82.0 82.0 0.0 0.0 ა(ა)იპ ფოთის საგანმანათლებლო და კულტურულ-გამაჯანსაღებელი ცენტრი ხარჯები სუბსიდიები 46 00 0.0 349.0 ხარჯები 45 13 0.0 1,955.0 სუბსიდიები 45 12 2,000.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ხარჯები 45 11 2,000.0 სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო ხარჯები 653.0 653.0 0.0 0.0 653.0 653.0 0.0 0.0 653.0 653.0 0.0 0.0 2,700.0 2,700.0 0.0 0.0 2,700.0 2,700.0 0.0 0.0 წმინდა გიორგი მთაწმინდელის მონასტერთან არსებული სარეაბილიტაციო ცენტრი საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი ა(ა)იპ - ტბელ აბუსერიძის სახელობის უნივერსიტეტი ა(ა)იპ - სმენადაქვეითებულ ბავშვთა რეაბილიტაციისა და ადაპტაციის ცენტრი სრულიად საქართველოს საპატრიარქო ა(ა)იპ - ახალქალაქისა და კუმურდოს ეპარქიის სასწავლო ცენტრი ა(ა)იპ - ფოთის საგანმანათლებლო და კულტურულ-გამაჯანსაღებელი ცენტრი სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო 87 2018 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი 47 00 დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი საქონელი და მომსახურება 2,700.0 2,700.0 0.0 0.0 სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი 8,500.0 8,500.0 0.0 0.0 7,695.0 7,695.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,300.0 3,300.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 4,316.0 4,316.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 59.0 59.0 0.0 0.0 ხარჯები სხვა ხარჯები 47 01 20.0 20.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 805.0 805.0 0.0 0.0 სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა 4,975.0 4,975.0 0.0 0.0 ხარჯები 4,170.0 4,170.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,300.0 3,300.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 800.0 800.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 50.0 50.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 20.0 20.0 0.0 0.0 805.0 805.0 0.0 0.0 3,380.0 3,380.0 0.0 0.0 3,380.0 3,380.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,375.0 3,375.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 0.0 მოსახლეობისა და საცხოვრისების საყოველთაო აღწერა 145.0 145.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 47 02 სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა ხარჯები 47 03 ხარჯები 48 00 145.0 145.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 141.0 141.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 4.0 4.0 0.0 0.0 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია ხარჯები შრომის ანაზღაურება 49 00 4,000.0 0.0 0.0 1,589.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 395.0 395.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 2,016.0 2,016.0 0.0 0.0 3,600.0 3,600.0 0.0 0.0 საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს აპარატი ხარჯები 50 00 4,000.0 1,589.0 3,520.0 3,520.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,500.0 2,500.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 920.0 920.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 30.0 30.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 70.0 70.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 80.0 80.0 0.0 0.0 სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო 1,400.0 1,400.0 0.0 0.0 1,395.0 1,395.0 0.0 0.0 700.0 700.0 0.0 0.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება განმკარგავი სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს აპარატი სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო 88 2018 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი დასახელება საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 1,778.0 1,778.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,370.0 1,370.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 394.0 394.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 7.0 7.0 0.0 0.0 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი 7.0 7.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 222.0 222.0 0.0 0.0 საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 990.0 990.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 700.0 700.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 248.0 248.0 0.0 0.0 გრანტები 25.0 25.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 12.0 12.0 0.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 6,000.0 6,000.0 0.0 0.0 5,860.0 5,860.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,500.0 3,500.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,300.0 2,300.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 40.0 40.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 20.0 20.0 0.0 0.0 140.0 140.0 0.0 0.0 5,200.0 5,200.0 0.0 0.0 4,650.0 4,650.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,630.0 1,630.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,550.0 1,550.0 0.0 0.0 სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური ხარჯები სუბსიდიები 220.0 220.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1,200.0 1,200.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 50.0 50.0 0.0 0.0 550.0 550.0 0.0 0.0 5,330.0 5,330.0 0.0 0.0 5,315.0 5,315.0 0.0 0.0 550.0 550.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება 251.0 251.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 4,500.0 4,500.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 10.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 56 00 692.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 55 00 692.0 3.0 ხარჯები 54 00 კრედიტი 5.0 სხვა ხარჯები 53 00 გრანტი 3.0 ხარჯები 52 00 საბიუჯეტო სახსრები 5.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 51 00 სულ სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური 4.0 4.0 0.0 0.0 15.0 15.0 0.0 0.0 2,150.0 2,150.0 0.0 0.0 განმკარგავი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი სსიპ - საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატა სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური 89 2018 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 1,609.0 1,609.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,200.0 1,200.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 335.0 335.0 0.0 0.0 გრანტები 11.0 11.0 0.0 0.0 ხარჯები სხვა ხარჯები 57 00 63.0 63.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 541.0 541.0 0.0 0.0 ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი 260.0 260.0 0.0 0.0 260.0 260.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 186.0 186.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 74.0 74.0 0.0 0.0 2,457,218.7 2,407,703.7 18,415.0 31,100.0 1,646,118.7 1,627,703.7 18,415.0 0.0 პროცენტი 550,000.0 550,000.0 0.0 0.0 გრანტები 1,021,473.7 1,021,473.7 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 74,645.0 56,230.0 18,415.0 0.0 ხარჯები 58 00 საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები ხარჯები 58 01 ფინანსური აქტივების ზრდა 31,100.0 0.0 0.0 31,100.0 ვალდებულებების კლება 780,000.0 780,000.0 0.0 0.0 1,015,000.0 1,015,000.0 0.0 0.0 საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა ხარჯები პროცენტი ვალდებულებების კლება 58 02 საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა ხარჯები პროცენტი ვალდებულებების კლება 58 03 საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობიდან გამომდინარე ვალდებულებები ხარჯები გრანტები 58 04 ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები ხარჯები გრანტები 58 04 01 ავტონომიური რესპუბლიკებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები ხარჯები გრანტები 58 04 02 ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები ხარჯები გრანტები 290,000.0 290,000.0 0.0 0.0 290,000.0 290,000.0 0.0 0.0 725,000.0 725,000.0 0.0 0.0 295,000.0 295,000.0 0.0 0.0 260,000.0 260,000.0 0.0 0.0 260,000.0 260,000.0 0.0 0.0 35,000.0 35,000.0 0.0 0.0 17,000.0 17,000.0 0.0 0.0 17,000.0 17,000.0 0.0 0.0 17,000.0 17,000.0 0.0 0.0 720,000.0 720,000.0 0.0 0.0 720,000.0 720,000.0 0.0 0.0 720,000.0 720,000.0 0.0 0.0 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 712,000.0 712,000.0 0.0 0.0 712,000.0 712,000.0 0.0 0.0 712,000.0 712,000.0 0.0 0.0 განმკარგავი ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 90 2018 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი 58 05 დასახელება საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი ხარჯები სხვა ხარჯები 58 06 საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი ხარჯები სხვა ხარჯები 58 07 წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი 58 08 საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი ვალდებულებების კლება ხარჯები გრანტები 58 09 მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი ხარჯები გრანტები 58 10 საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებისათვის დაწესებული ერთდროული ფულადი პრემიების გაცემის ფინანსური უზრუნველყოფა ხარჯები სხვა ხარჯები 58 11 საერთაშორისო ორგანიზაციებთან არსებული ხელშეკრულებების ფარგლებში ქართული მხარის ვალდებულებების დაფარვა ხარჯები სხვა ხარჯები 58 12 დონორების მიერ დაფინანსებული საერთო სახელმწიფოებრივი გადასახდელები ხარჯები 58 12 01 გრანტი კრედიტი 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 50,000.0 50,000.0 0.0 0.0 50,000.0 50,000.0 0.0 0.0 50,000.0 50,000.0 0.0 0.0 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 260,000.0 260,000.0 0.0 0.0 260,000.0 260,000.0 0.0 0.0 260,000.0 260,000.0 0.0 0.0 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 200.0 200.0 0.0 0.0 200.0 200.0 0.0 0.0 200.0 200.0 0.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 54,018.7 4,503.7 18,415.0 31,100.0 22,918.7 4,503.7 18,415.0 0.0 4,473.7 4,473.7 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 18,445.0 30.0 18,415.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 31,100.0 0.0 0.0 31,100.0 ორმხრივი, რეგიონალური და რეგიონთაშორისი პროექტები (GIZ) 10.0 10.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები KfW-ის ადგილობრივი ოფისის საოპერაციო ხარჯების თანადაფინანსება (KfW) ხარჯები სხვა ხარჯები 58 12 03 საბიუჯეტო სახსრები გრანტები ხარჯები 58 12 02 სულ ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (III ფაზა) (EU, KfW) ხარჯები 10.0 10.0 0.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 20.0 20.0 0.0 0.0 20.0 20.0 0.0 0.0 20.0 20.0 0.0 0.0 19,415.0 2,400.0 7,015.0 10,000.0 9,415.0 2,400.0 7,015.0 0.0 განმკარგავი საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 91 2018 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში კოდი დასახელება გრანტები სხვა ხარჯები საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 2,400.0 2,400.0 0.0 0.0 7,015.0 0.0 7,015.0 0.0 10,000.0 0.0 0.0 10,000.0 21,473.7 2,073.7 9,300.0 10,100.0 11,373.7 2,073.7 9,300.0 0.0 გრანტები 2,073.7 2,073.7 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 9,300.0 0.0 9,300.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 58 12 04 სულ KfW - ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია - IV ფაზა (KfW) ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 10,100.0 0.0 0.0 10,100.0 58 12 05 აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD) 4,000.0 0.0 0.0 4,000.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 4,000.0 0.0 0.0 4,000.0 58 12 06 ბათუმის ავტობუსების პროექტი (E5P, EBRD) 9,100.0 0.0 2,100.0 7,000.0 2,100.0 0.0 2,100.0 0.0 2,100.0 0.0 2,100.0 0.0 7,000.0 0.0 0.0 7,000.0 ხარჯები სხვა ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა განმკარგავი საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 92
დანართი
′´ ′ 068060500も もbbOR3▽ 000 3bROも 電t9bbb00 ObOЯマOb0 2017 სახელმწიფო ვალი სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი 2017 წლის 31 აგვისტოს მდგომარეობით შეადგენს 12,006.81 მილიონ ლარს, რაც მთლიანი სახელმწიფო ვალის 78%-ია. აღნიშნული საკრედიტო რესურსის დიდი ნაწილი მიღებულია მრავალმხრივი და ორმხრივი დონორებისგან/პარტნიორებისგან ქვეყნისათვის პრიორიტეტული ინფრასტრუქტურული პროექტების დასაფინანსებლად. სახელმწიფო საგარეო ვალის პორტფელი შეღავათიანია და ძირითადად შედგება გრძელვადიანი სესხებისგან - პორტფელის საკონტრაქტო შეწონილი ვადიანობა შეადგენს 21.4 წელს, საშუალო შეწონილი დარჩენილი ვადიანობა შეადგენს დაახლოებით 8.8 წელს, ხოლო სახელმწიფო საგარეო ვალის საშუალო შეწონილი საპროცენტო განაკვეთი შეადგენს 2.04%-ს. სახელმწიფო ვალის სტრუქტურა 2017 წლის 31 აგვისტოს მდგომარეობით საშინაო 22% მრავალმხ რივი 57% საგარეო 78% საშუალო შეწონილი: - საპროცენტო განაკვეთი 2.04% - საკონტრაქტო ვადიანობა 21.4 წელი - დარჩენილი ვადიანობა 8.8 წელი ორმხრივი 13% ევრობონდი 8% 2017 წლის 31 აგვისტოს მდგომარეობით სახელმწიფო საგარეო ვალის პორტფელის 67% შედგება ფიქსირებული საპროცენტო განაკვეთის მქონე კრედიტებისგან. ეს გარემოება ხელს უწყობს საქართველოს სახელმწიფო საგარეო ვალის მომსახურების პარამეტრების დაცულობას საპროცენტო განაკვეთების ეგზოგენური რყევებისგან და უზრუნველყოფს ვალის მომსახურების ხარჯების შენარჩუნებას დაბალ დონეზე. სახელმწიფო საგარეო ვალის 42% SDRშია დენომინირებული (ნასესხობის სპეციალური უფლება) მსოფლიო ბანკის, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის და აზიის განვითარების ბანკის ფინანსური რესურსების დიდი წილის გამო. საპროცენტო განაკვეთის ტიპი სავალუტო სტრუქტურა სხვა, 5% ცვლადი 33% USD 33% ფიქსირებ ული 67% EUR, 20% SDR 42% 1 სახელმწიფო საგარეო ვალის სტრუქტურა - 2017 წლის 31 აგვისტოს მდგომარეობით კრედიტის ვალუტა საპროცენტო განაკვეთი 31.08.2017 შეწონილი საპროცენტო განაკვეთი 0.75% 2.00% 2.15% 0.70% 1.71% 1.87% 1.91% 2.05% 2.07% 2.08% 2.11% 2.35% 2.36% 2.37% 2.40% 0.136% 0.109% 0.004% 0.008% 0.065% 0.006% 0.019% 0.004% 0.056% 0.015% 0.054% 0.057% 0.000% 0.008% 0.005% 0.75% 0.75% 0.003% 2.00% 2.00% 0.001% 12,402 (SDR LIBOR + IBRD Variable Spread)/2 0.95% 0.001% ნაშთი ათასი აშშ დოლარი ნაშთი ათასი ლარი სახელმწიფო საგარეო ვალი 4,946,366 12,006,810 მრავალმხრივი კრედიტორები 3,616,192 8,777,946 897,382 269,895 9,676 56,390 189,294 14,648 50,106 10,000 134,307 35,905 126,751 120,000 23 16,219 10,385 2,178,304 655,143 23,488 136,880 459,491 35,556 121,627 24,274 326,018 87,157 307,676 291,288 55 39,369 25,209 20,414 49,552 2,973 7,217 5,109 კრედიტორი განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია(WB - IDA) SDR EUR განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია(WB - IBRD) USD საპროცენტო განაკვეთი 0.75% 2.00% 2.15% LIBOR + Variable Spread სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) SDR საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF PRGF,NBG) SDR 1,979 4,803 0.00% 0.00% 0.000% საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF EFF,NBG) SDR 42,402 102,926 SDR Rate of Charge 1.61% 0.014% საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (SBA ) SDR 113,071 274,469 SDR Rate of Charge 1.61% 0.037% 11,947 29,000 0.52% 0.52% 0.001% ევროგაერთიანება (EU) EUR 15,531 37,700 0.52% 1.16% 0.004% 134,816 327,251 EURIBOR+ 1% 0.79% 0.022% ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკი (EBRD) EUR SDR აზიის განვითარების ბანკი (ADB) EUR USD ევროპის საინვესტიციო ბანკი(EIB) ორმხრივი კრედიტორები EUR 66,258 160,835 1.00% 0.013% 389,277 944,931 1.50% 0.118% 54,315 131,844 1.60% 0.018% 198,546 481,949 2.00% 0.080% -0.09% 0.000% 1.66% 1.81% 1.87% 1.91% 2.01% 2.05% 2.06% 0.86% 0.024% 0.018% 0.006% 0.019% 0.023% 0.010% 0.002% 0.002% 0.87% 0.004% 1.65% 0.004% Fix EURIBOR + Fixed Spread 23,764 57,685 70,833 49,243 16,000 50,000 56,673 23,087 5,505 9,978 171,941 119,531 38,838 121,370 137,567 56,043 13,363 24,220 23,894 58,000 11,947 29,000 27,748 67,355 1.69% 0.009% 23,894 58,000 1.94% 0.009% 41,814 101,500 EURIBOR+0.183% 0.00% 0.000% 23,894 58,000 EURIBOR+0.505% 0.23% 0.001% 16,337 39,656 EURIBOR + 0.75% 2.50% 0.008% 86,181 209,197 EURIBOR+0.75% 0.51% 0.009% 7,400 17,964 EURIBOR+0.81% 0.56% 0.001% 46,799 113,600 EURIBOR + 0.82% 0.57% 0.005% 3,584 8,700 EURIBOR + 0.858% 0.58% 0.000% 828,030 2,009,960 LIBOR + Fixed Spread Fix 2 კრედიტის ვალუტა ნაშთი ათასი აშშ დოლარი ნაშთი ათასი ლარი საპროცენტო განაკვეთი საპროცენტო განაკვეთი 31.08.2017 ავსტრია აზერბაიჯანი თურქმენეთი თურქეთი ირანი რუსეთი სომხეთი უზბეკეთი უკრაინა ყაზახეთი ჩინეთი EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD CNY გერმანია (KfW) EUR იაპონია JPY კუვეიტი KWD ნიდერლანდები EUR აშშ USD 15,149 8,995 211 17,230 6,974 72,566 10,368 196 179 22,791 2,276 143,602 5,255 371 41,216 28,276 10,171 44,801 16,292 24,188 140,404 1,926 19,420 24,840 12,784 182 974 345 9,288 6,115 8,423 36,772 21,836 512 41,824 16,929 176,147 25,167 475 434 55,322 5,524 348,579 12,755 901 100,048 68,638 24,689 108,750 39,547 58,715 340,817 4,676 47,140 60,297 31,033 442 2,364 836 22,546 14,843 20,446 1.00% 3.00% 4.00% 3.00% 3.00% 4.00% 3.00% 3.00% 3.00% 4.00% 0.00% 0.75% 1.65% 1.90% 2.00% 2.20% 4.20% 5.70% 6.68% 0.01% 0.65% 1.30% 1.40% 2.30% 3.00% 4.20% 5.10% 1.50% 2.00% 2.25% 2.50% 1.00% 3.00% 4.00% 3.00% 3.00% 4.00% 3.00% 3.00% 3.00% 4.00% 0.00% 0.75% 1.65% 1.90% 2.00% 2.20% 4.20% 5.70% 6.68% 0.01% 0.65% 1.30% 1.40% 2.30% 3.00% 4.20% 5.10% 1.50% 2.00% 2.25% 2.50% შეწონილი საპროცენტო განაკვეთი 0.003% 0.005% 0.000% 0.010% 0.004% 0.059% 0.006% 0.000% 0.000% 0.018% 0.000% 0.022% 0.002% 0.000% 0.017% 0.013% 0.009% 0.052% 0.022% 0.000% 0.018% 0.001% 0.005% 0.012% 0.008% 0.000% 0.001% 0.000% 0.004% 0.003% 0.004% კრედიტორი საფრანგეთი EUR ფასიანი ქაღალდები ევროობლიგაცია 2021 გარანტირებული კრედიტები გერმანია (KfW) USD EUR 13,496 32,759 0.17% 0.17% 0.000% 25,257 61,309 1.10% 1.10% 0.006% 19,720 47,868 1.27% 1.27% 0.005% 46,467 112,793 1.41% 1.41% 0.013% 17,052 41,393 EURIBOR + 1.8% 1.80% 0.006% 10,231 24,834 EURIBOR + 2.1% 2.10% 0.004% 500,000 1,213,700 500,000 1,213,700 6.875% 6.875% 0.695% 2,144 5,204 2,144 5,204 0.75% 0.75% 0.000% საშუალო შეწონილი საპროცენტო განაკვეთი 2.04% 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტი ითვალისწინებს საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებისა და უცხო ქვეყნების მთავრობების მიერ საქართველოსთვის გამოყოფილი გრძელვადიანი საინვესტიციო კრედიტების ათვისებას 1,288,000.0 ათასი ლარის ოდენობით და ბიუჯეტის მხარდამჭერი კრედიტების მიღებას 350,000.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის: გერმანიის განვითარების საკრედიტო ბანკიდან (KfW) 146,000.0 ათასი ლარი, საფრანგეთის განვითარების სააგენტოდან (AFD) 146,000.0 ათასი ლარი და ევროკავშირის მაკრო-ფინანსური დახმარების პროგრამიდან 58,000.0 ათასი ლარი. დაგეგმილი თანხების ათვისების შემთხვევაში შენარჩუნებული იქნება სახელმწიფო საგარეო ვალის პარამეტრების მდგრადობა. სახელმწიფო საგარეო ვალდებულებების მომსახურებისა და დაფარვისათვის საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტით გათვალისწინებულია 1,015,000 ათასი ლარი, საიდანაც 725,000 ათასი ლარი წარმოადგენს ძირითადი თანხის დაფარვას, ხოლო 290,000 ათასი ლარი - პროცენტის თანხას: 3 სახელმწიფო საგარეო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა 2018 წლისათვის (პროგნოზი) ათასი ლარი ვალების დაფარვა პროცენტი სულ 2018 725,000 290,000 1,015,000 ავსტრია - 510 510 კუვეიტი 4,900 1,220 6,120 იაპონია 7,200 4,940 12,140 გერმანია 61,000 19,900 80,900 აშშ 6,000 1,250 7,250 სომხეთი 3,500 740 4,240 აზერბაიჯანი 2,600 650 3,250 ირანი 2,100 500 2,600 ყაზახეთი 10,400 6,300 16,700 ნიდერლანდები 600 140 740 რუსეთი 23,100 6,930 30,030 თურქეთი 5,000 1,350 6,350 თურქმენეთი 600 10,000 10,600 უკრაინა 100 20 120 უზბეკეთი 100 20 120 საფრანგეთი 49,500 4,700 54,200 ჩინეთი 1,200 - 1,200 IDA 204,400 31,360 235,760 IBRD 28,900 53,910 82,810 დასახელება IFAD 3,000 1,050 4,050 EBRD 31,300 4,610 35,910 EIB 22,900 10,900 33,800 ADB 110,600 38,140 148,740 IMF 146,000 3,710 149,710 EU - 170 170 CEB - 330 330 AIIB - 710 710 ევრობონდები - 85,940 85,940 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო ახორციელებს 6 თვიანი და 12 თვიანი სახაზინო ვალდებულებების და 2 წლიანი, 5 წლიანი და 10 წლიანი სახაზინო ობლიგაციების ემისიას. 2017 წლის 31 აგვისტოს მდგომარეობით სახაზინო ვალდებულებების და ობლიგაციების ბოლო აუქციონებზე დაფიქსირებულმა საშუალო შეწონილმა საპროცენტო განაკვეთებმა შეადგინა: 6 თვიანზე - 7.1%, 12 თვიანზე 7.2%, 2 წლიანზე - 7.5%, 5 წლიანზე - 8.0%, 10 წლიანზე - 9.4%. სახელმწიფო საშინაო ვალის ნაშთი 2017 წლის 31 აგვისტოს მდგომარეობით შეადგენს 2 764.0 მილიონ ლარს (სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში - 2 800.3 მლნ ლარი), აქედან 2 278.1 მილიონი ლარი წარმოადგენს ნაშთს სახაზინო ვალდებულებების და ობლიგაციების ნაწილში, ხოლო 485.8 მილიონი ლარი - „სახელმწიფო ობლიგაციები სებ-სთვის და ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის“ ნაწილში. შენიშვნა: სახელმწიფო საშინაო ვალის ნაშთი არ მოიცავს ე.წ. „ისტორიულ ვალს". „ისტორიული ვალის“ მოცულობა საორიენტაციოა, ვინაიდან ამ კატეგორიის უმეტესი ნაწილი დასაზუსტებელია 4 სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში ვადის და ტიპის მიხედვით 2017 წლის 31 აგვისტოს მდგომარეობით ათასი ლარი სულ 2,800,288 სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 2,314,442 6 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 120,000 12 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 588,000 2 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 5 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 10 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 639,400 734,522 232,520 სხვა სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდები 485,846 სახელმწიფო ობლიგაცია სებ-სთვის 320,846 სახელმწიფო ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისთვის 165,000 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტი ითვალისწინებს საშინაო ვალდებულებების მოსალოდნელ კლებას 1 250,000 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის სახაზინო ვალდებულებების და სახაზინო ობლიგაციების ძირითადი თანხის დაფარვას 1,215,000 ათასი ლარის ოდენობით და სახელმწიფო ობლიგაციების ძირითადი თანხის დაფარვას (სებ-ის მიმართ ვალი) - 35,000 ათასი ლარის ოდენობით, საქართველოს მთავრობის და საქართველოს ეროვნული ბანკის 2006 წლის 15 მაისის „საქართველოს მთავრობის საქართველოს ეროვნული ბანკისადმი დავალიანების დაფარვის ღონისძიებების შესახებ“ 2006 წლის 20 მარტის შეთანხმებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ შეთანხმების შესაბამისად. 2018 წლის განმავლობაში სახაზინო ვალდებულებების და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვება განხორციელდება იმ მოცულობით, რომელიც სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების პირველად ბაზარზე არსებული განაკვეთების გათვალისწინებით, უზრუნველყოფს ბიუჯეტში შემოსულ და დაფარულ ძირითად თანხებს შორის სხვაობას არაუმეტეს 400,000 ათასი ლარის ოდენობით. 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის პროექტით განსაზღვრული საგარეო და საშინაო ვალის პარამეტრები უზრუნველყოფენ სახელმწიფო ვალის მდგრადობის შენარჩუნებას საშუალო ვადიან პერიოდში 5 სახელმწიფო ვალის საპროგნოზო ზღვრული მოცულობა 2018 წლის ბოლოსთვის კრედიტორი საპროგნოზო ნაშთი 31.12.2018 ათას ლარებში სულ სახელმწიფოს მიერ და სახელმწიფოს გარანტიით აღებული საგარეო კრედიტების ზღვრული მოცულობა 14,195,701 მრავალმხრივი კრედიტორებისაგან 10,096,883 1 მსოფლიო ბანკი (WB) 5,206,757 2 სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) 104,926 3 საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) 123,256 4 ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) 314,224 5 აზიის განვითარების ბანკი (ADB) 2,911,347 6 ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) 1,267,434 7 ევროკავშირი (EU) 126,448 8 ევროსაბჭოს განვითარების ბანკი (CEB) 14,491 9 აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკი AIIB 28,000 ორმხრივი კრედიტორებისაგან 2,431,410 1 ავსტრია 52,828 2 აზერბაიჯანი 19,390 3 თურქმენეთი 523 4 თურქეთი 37,248 5 ირანი 14,878 6 რუსეთი 152,256 7 სომხეთი 21,434 8 უზბეკეთი 348 9 უკრაინა 318 10 ყაზახეთი 49,433 11 ჩინეთი 4,762 12 გერმანია 870,572 13 იაპონია 634,583 14 კუვეიტი 64,559 15 ნიდერლანდები 2,150 16 ამერიკა 50,204 17 საფრანგეთი 455,924 სხვა საგარეო ვალდებულებები 1,240,000 1 1,240,000 ევრობონდები სახელმწიფოს გარანტიით აღებული კრედიტები 4,816 1 4,816 გერმანია საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (ეროვნული ბანკი) 422,592 საშინაო ვალის ზღვრული მოცულობა 3,927,700 1 ეროვნული ბანკისთვის განკუთვნილი ერთწლიანი ყოველწლიურად განახლებადი სახელმწიფო ობლიგაცია 280,846 2 სხვადასხვა ვადის სახელმწიფო ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისთვის 152,000 3 ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ვალდებულებები 762,426 4 ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ობლიგაციები 2,060,103 5 ისტორიული ვალი 672,325 სულ სახელმწიფო ვალის ზღვრული მოცულობა 18,123,401 6
დანართი
დანართი #2.1 ძირითადი ეკონომიკური და ფინანსური ინდიკატორები (ოპტიმისტური სცენარი) 2014 ფაქტ. 2015 ფაქტ. 2016 წინასწ. 2017 მოსალ 2018 პროგნ. 2019 პროგნ. 2020 პროგნ. 2021 პროგნ. 8.6% 4.6% 8.9% 2.9% 6.8% 2.7% 8.2% 4.0% 10.9% 5.8% 10.9% 6.3% 11.4% 6.8% 11.9% 7.3% 29150.5 16509.6 31755.6 13993.2 33921.6 14332.7 36689.6 14675.9 41466.0 16586.4 45973.7 18389.5 51211.3 20484.5 57312.5 22925.0 6491.6 3676.2 10132.8 3.1% 2.0% 3.8% 8550.9 3766.6 11957.2 4.0% 4.9% 5.9% 9117.7 3852.5 12728.8 2.1% 1.8% 4.0% 9861.7 3944.7 13832.2 4.0% 4.0% 4.0% 11145.6 4458.2 16721.8 4.8% 4.8% 4.8% 12357.2 4942.9 18715.2 4.3% 4.3% 4.3% 13765.0 5506.0 21073.6 4.3% 4.3% 4.3% 15404.9 6162.0 24191.7 4.3% 4.3% 4.3% ნაერთი ბიუჯეტი გადასახადები და სოციალური შენატანები გადასახადები ხარჯები და არა ფინანსური აქტივების ზრდა ხარჯები 8.7% 8.7% 12.1% 13.9% 10.6% 10.6% 9.6% 7.0% 9.7% 9.7% 8.9% 11.5% 8.6% 8.6% 2.2% 3.4% 9.4% 9.4% 12.4% 3.8% 9.9% 9.9% 5.6% 5.0% 10.1% 10.1% 6.1% 5.6% 10.6% 10.6% 7.0% 3.3% საგარეო სექტორი ექსპორტი საქონელი მომსახურება იმპორტი საქონელი მომსახურება -1.6% -4.1% 1.8% 8.4% 7.8% 11.0% -12.1% -23.9% 3.8% -13.5% -15.7% -3.2% 0.2% -6.5% 6.9% -3.2% -4.9% 3.6% 7.1% 6.9% 7.2% 2.3% 1.8% 4.4% 11.8% 13.2% 10.6% 12.6% 12.3% 13.7% 12.6% 13.3% 12.0% 12.5% 12.4% 12.8% 13.5% 13.7% 13.3% 13.1% 13.1% 13.2% 14.3% 14.1% 14.6% 13.8% 13.8% 13.6% 12.8% 13.8% 9.1% 9.9% 19.3% -2.5% 28.0% 20.2% 12.9% 11.6% 11.9% 14.7% 20.5% 18.8% 20.3% 21.3% 19.7% 21.0% 23.7% 21.1% 22.4% 27.3% 22.5% 23.7% 2.6 4.9 2.4 5.5 2.1 5.2 2.0 4.9 1.9 4.5 1.8 4.1 1.6 3.8 1.5 3.4 2.49 1.31 2.70 1.16 2.53 1.03 2.54 1.06 2.48 1.04 2.44 1.04 2.39 1.03 2.30 1.00 მთლიანი საერთაშორისო რეზერვები ერთი თვის საშუალო იმპორტის ჯერადი მლნ აშშ დოლარი 3.2 2699.1 3.5 2520.7 3.9 2756.4 4.1 2977.0 4.0 3334.2 4.0 3751.0 4.0 4238.6 4.0 4789.6 საპროცენტო განაკვეთები (ეროვნულ ვალუტაში), პროცენტი სესხებზე დეპოზიტებზე 19.7% 8.4% 19.1% 9.0% 19.6% 9.4% 17.5% 8.4% 15.5% 7.4% 13.5% 6.4% 11.5% 5.4% 9.5% 4.4% რეალური სექტორი ინვესტიციები 34.8% 37.7% 37.5% 37.7% 40.3% 40.7% 41.2% 42.2% ნაერთი ბიუჯეტი შემოსავლები გადასახადები და სოციალური შენატანები გადასახადები ხარჯები და არა ფინანსური აქტივების შეძენა ხარჯები არა ფინანსური აქტივების შეძენა საოპერაციო სალდო მთლიანი სალდო 27.9% 24.8% 24.8% 30.2% 25.3% 5.0% 2.6% -2.0% 28.2% 25.2% 25.2% 30.4% 24.8% 5.6% 3.4% -1.1% 28.5% 25.9% 25.9% 31.0% 25.9% 5.1% 2.6% -1.4% 28.7% 26.0% 26.0% 29.3% 24.8% 4.5% 3.9% -0.2% 27.7% 25.2% 25.2% 29.2% 22.8% 6.4% 5.0% -1.1% 27.2% 25.0% 25.0% 27.8% 21.6% 6.2% 5.7% -0.3% 26.7% 24.7% 24.7% 26.4% 20.5% 6.0% 6.3% 0.5% 26.2% 24.4% 24.4% 25.3% 18.9% 6.4% 7.3% 1.1% -25.9% -28.1% -26.5% -25.3% -25.8% -25.9% -26.2% -26.6% -19.4% -10.7% -20.0% -12.0% -21.1% -13.3% -19.0% -11.5% -19.2% -11.8% -18.4% -11.2% -17.6% -10.6% -16.7% -9.8% 35.7% 26.8% 59.2% 5.1% 96.4% 8.8% 128.1% 41.4% 32.5% 69.2% 3.9% 115.3% 8.9% 146.8% 44.6% 35.2% 72.3% 3.6% 123.5% 9.3% 156.3% 42.9% 33.3% 73.1% 4.3% 116.1% 9.6% 149.5% 43.7% 34.2% 75.1% 5.4% 123.5% 9.5% 157.7% 42.4% 33.1% 71.4% 5.1% 121.3% 9.3% 155.5% 40.5% 31.4% 66.7% 4.6% 117.7% 9.1% 151.7% 38.5% 29.7% 61.7% 8.4% 113.3% 8.7% 146.7% 7.9% 6.1% 5.5% 6.8% 8.8% 8.7% 8.1% 15.5% (პროცენტული ცვლილება წინა წელთან თუ სხვაგვარად არ არის მითითებული) ეროვნული შემოსავალი და ფასები ნომინალური მშპ რეალური მშპ ნომინალური მშპ მლნ ლარი მლნ აშშ დოლარი მშპ ერთ სულ მოსახლეზე ლარი აშშ დოლარი ინვესტიციები, მლნ ლარი სამომხმარებლო ფასების ინდექსი, საშუალო პერიოდის სამომხმარებლო ფასების ინდექსი, პერიოდის ბოლოს მშპ-ს დეფლატორი ფული და კრედიტი (პერიოდის ბოლოს) სარეზერვო ფული ფართო ფული M3 ფართო ფული M2 ფულის მიმოქცევის სიჩქარე M3 M2 ფულის მულტიპლიკატორი M3 M2 (პროცენტულად მშპ-სთან თუ სხვაგვარად არ არის მითითებული) საგარეო სექტორი საქონლით ვაჭრობის ბალანსი მიმდინარე ანგარიშის ბალანსი ტრანსფერების გარეშე ტრანსფერების ჩათვლით სახელმწიფო ვალები მთავრობის ვალი პროცენტულად მშპ-სთან საგარეო ვალი პროცენტულად მშპ-სთან საგარეო ვალი პროცენტულად ექსპორტთან საგარეო ვალის მომსახურება პროცენტულად ექსპორტთან საგარეო ვალი პროცენტულად ბიუჯეტის შემოსავლებთან საშინაო ვალი პროცენტულად მშპ-სთან მთავრობის ვალი პროცენტულად ბიუჯეტის შემოსავლებთან საგარეო ვალის მომსახურება პროცენტულად ბიუჯეტის შემოსავლებთან შენიშვნა: გაანგარიშებები გაკეთებულია მაკროეკონომიკური მოდელის გამოყენებით და მონაცემების თავსებადობის უზრუნვეყყოფის მიზნით, გასული პერიოდის ზოგირთი სტატისტიკური მონაცემი კორექტირებულია დანართი #2.2 ეროვნული ანგარიშები (ოპტიმისტური სცენარი) 2014 ფაქტ. 2015 ფაქტ. 2016 წინასწ. 2017 მოსალ 2018 პროგნ. 2019 პროგნ. 2020 პროგნ. 2021 პროგნ. 24283.4 2665.5 21618.0 10132.8 1443.9 8688.9 12522.3 7192.1 5330.2 17788.1 14733.2 3054.8 29150.5 -389.5 -139.5 -250.0 28761.0 2531.7 267.3 2264.4 31292.7 27877.7 10132.8 7009.3 749.5 6259.8 3123.5 25419.0 2804.8 22614.2 11957.2 1776.4 10180.8 14144.0 7033.8 7110.2 19764.6 15962.6 3802.0 31755.6 -734.0 -174.3 -559.7 31021.5 2540.6 298.4 2242.2 33562.2 29677.1 11957.1 8143.2 1080.2 7063.0 3813.9 26357.8 3146.9 23210.9 12728.8 1729.0 10999.8 14782.0 6855.6 7926.3 19946.9 15839.6 4107.3 33921.6 -1983.2 -195.0 -1788.2 31938.5 2628.1 269.3 2358.8 34566.5 30537.3 12728.7 8208.7 882.3 7326.4 4520.0 27694.4 3101.0 24593.4 13832.2 1662.0 12170.2 16722.9 7743.3 8979.6 21559.9 17029.6 4530.3 36689.6 -2136.9 -254.0 -1882.9 34552.8 2739.6 208.0 2531.6 37292.3 32755.3 13832.2 9598.0 1436.0 8162.0 4234.2 30775.0 3189.0 27586.0 16721.8 2647.0 14074.8 18904.4 8890.0 10014.4 24935.2 19578.0 5357.1 41466.0 -1942.3 -290.0 -1652.3 39523.7 3073.7 254.0 2819.7 42597.4 37354.4 16721.8 11822.4 2054.0 9768.4 4899.5 34014.0 3260.0 30754.0 18715.2 2846.0 15869.2 21287.2 10069.5 11217.7 28042.6 21999.0 6043.6 45973.7 -1725.6 -287.0 -1438.6 44248.2 3330.2 250.0 3080.2 47578.4 41706.4 18715.2 13564.4 2612.0 10952.4 5150.7 37704.7 3380.0 34324.7 21073.6 3063.0 18010.6 24155.6 11447.4 12708.3 31722.6 24880.6 6842.1 51211.3 -1468.9 -300.0 -1168.9 49742.3 3619.9 240.0 3379.9 53362.3 46774.3 21073.6 15657.6 3208.0 12449.6 5416.0 41595.4 3490.0 38105.4 24191.7 3665.0 20526.7 27620.6 13061.2 14559.5 36095.2 28322.1 7773.1 57312.5 -1094.2 -255.0 -839.2 56218.3 3965.3 240.0 3725.3 60183.7 52484.7 24191.7 18588.2 4209.0 14379.2 5603.4 4.6% 2.9% 2.7% 4.0% 5.8% 6.3% 6.8% 7.3% 6491.6 3676.2 201.8% 3.8% 199.4% 3.1% 8550.9 3766.6 213.7% 5.9% 207.4% 4.0% 9117.7 3852.5 222.2% 4.0% 211.8% 2.1% 9861.7 11145.6 12357.2 13765.0 15404.9 3944.7 4458.2 4942.9 5506.0 6162.0 231.1% 245.7% 256.2% 267.2% 278.7% 4.0% 4.8% 4.3% 4.3% 4.3% 220.3% 234.2% 244.2% 254.7% 265.7% 4.0% 4.8% 4.3% 4.3% 4.3% 201.6% 2.0% 211.4% 4.9% 215.3% 1.8% 223.9% 4.0% 238.0% 4.8% 248.3% 4.3% 259.0% 4.3% 270.1% 4.3% 19.7% 19.1% 19.6% 17.5% 15.5% 13.5% 11.5% 9.5% 8.4% 11.3% 9.0% 10.2% 9.4% 10.2% 8.4% 9.1% 7.4% 8.1% 6.4% 7.1% 5.4% 6.1% 4.4% 5.1% (მლნ ლარი) სამომხმარებლო ხარჯები მთავრობა კერძო ინვესტიციები მთავრობა კერძო ექსპორტი საქონელი მომსახურება იმპორტი საქონელი მომსახურება მთლიანი შიდა პროდუქტი წმინდა ფაქტორული შემოსავლები მთავრობა კერძო მთლიანი ეროვნული პროდუქტი ტრანსფერები უცხოეთიდან მთავრობა კერძო მთლიანი ეროვნული განკარგვადი შემოსავალი კერძო განკარგვადი შემოსავალი მთლიანი დანაზოგები ეროვნული დანაზოგები მთავრობა კერძო საგარეო დანაზოგები (მიმდ. ანგ. დეფიციტი) მემორანდუმის მუხლები მშპ-ს ზრდა, % მშპ ერთ სულ მოსახლეზე ლარი აშშ დოლარი მშპ-ს დეფლატორი (2001 =100) პროცენტული ცვლილება, % სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2001 = 100) პროცენტული ცვლილება, % სამომხმარებლო ფასების ინდექსი, პერიოდის ბოლოს პროცენტული ცვლილება, % საპროცენტო განაკვეთი სესხებზე (ეროვნულ ვალუტაში), % საპროცენტო განაკვეთი დეპოზიტებზე (ეროვნულ ვალუტაში), % საპროცენტო განაკვეთების განფენა, % 2014 ფაქტ. 2015 ფაქტ. 2016 წინასწ. 2017 მოსალ 2018 პროგნ. 2019 პროგნ. 2020 პროგნ. 2021 პროგნ. 12178.8 1336.8 10842.0 5081.9 724.2 4357.7 6204.8 3563.7 2641.1 9021.4 7472.2 1549.3 14444.0 -193.0 -69.1 -123.9 14251.0 1254.5 132.4 1122.0 15505.4 13813.3 5020.8 3473.1 371.4 3101.7 1547.7 12257.4 1352.5 10904.9 5765.9 856.6 4909.3 6618.6 3291.4 3327.2 9782.1 7900.4 1881.7 14859.9 -343.5 -81.6 -261.9 14516.4 1188.9 139.6 1049.2 15705.3 13887.3 5595.3 3810.6 505.5 3305.1 1784.7 12444.6 1485.8 10958.8 6009.8 816.3 5193.5 6653.1 3085.6 3567.5 9839.9 7813.7 2026.1 15267.6 -892.6 -87.8 -804.8 14375.0 1182.9 121.2 1061.7 15557.9 13744.4 5729.0 3694.6 397.1 3297.5 2034.4 12572.8 1407.8 11165.0 6279.6 754.5 5525.1 7237.3 3351.1 3886.1 10211.3 8065.7 2145.7 15878.3 -924.8 -109.9 -814.9 14953.6 1185.6 90.0 1095.6 16139.2 14175.7 5986.2 4153.8 621.5 3532.3 1832.5 13141.9 1361.8 11780.1 7140.7 1130.4 6010.4 7695.6 3618.9 4076.7 11098.2 8713.9 2384.4 16880.0 -790.7 -118.1 -672.6 16089.4 1251.2 103.4 1147.8 17340.6 15206.3 6807.1 4812.7 836.1 3976.5 1994.5 13926.2 1334.7 12591.5 7662.5 1165.2 6497.3 8308.4 3930.1 4378.3 11953.6 9377.4 2576.2 17943.5 -673.5 -112.0 -561.5 17270.0 1299.8 97.6 1202.2 18569.8 16278.0 7304.5 5294.2 1019.5 4274.7 2010.3 14800.8 1326.8 13474.0 8272.4 1202.4 7070.0 9039.2 4283.7 4755.5 12948.8 10156.0 2792.8 19163.6 -549.7 -112.3 -437.4 18614.0 1354.6 89.8 1264.8 19968.6 17503.3 7885.9 5859.2 1200.5 4658.7 2026.7 15655.0 1313.5 14341.5 9104.9 1379.4 7725.5 9909.7 4686.1 5223.6 14107.0 11069.1 3037.9 20562.6 -392.6 -91.5 -301.1 20170.0 1422.7 86.1 1336.6 21592.7 18830.5 8679.5 6669.1 1510.1 5159.0 2010.4 83.3% 9.1% 74.2% 34.8% 5.0% 29.8% 43.0% 24.7% 18.3% 61.0% 50.5% 10.5% 100.0% -1.3% -0.5% -0.9% 98.7% 8.7% 0.9% 7.8% 107.3% 95.6% 34.8% 24.0% 2.6% 21.5% 10.7% 80.0% 8.8% 71.2% 37.7% 5.6% 32.1% 44.5% 22.1% 22.4% 62.2% 50.3% 12.0% 100.0% -2.3% -0.5% -1.8% 97.7% 8.0% 0.9% 7.1% 105.7% 93.5% 37.7% 25.6% 3.4% 22.2% 12.0% 77.7% 9.3% 68.4% 37.5% 5.1% 32.4% 43.6% 20.2% 23.4% 58.8% 46.7% 12.1% 100.0% -5.8% -0.6% -5.3% 94.2% 7.7% 0.8% 7.0% 101.9% 90.0% 37.5% 24.2% 2.6% 21.6% 13.3% 75.5% 8.5% 67.0% 37.7% 4.5% 33.2% 45.6% 21.1% 24.5% 58.8% 46.4% 12.3% 100.0% -5.8% -0.7% -5.1% 94.2% 7.5% 0.6% 6.9% 101.6% 89.3% 37.7% 26.2% 3.9% 22.2% 11.5% 74.2% 7.7% 66.5% 40.3% 6.4% 33.9% 45.6% 21.4% 24.2% 60.1% 47.2% 12.9% 100.0% -4.7% -0.7% -4.0% 95.3% 7.4% 0.6% 6.8% 102.7% 90.1% 40.3% 28.5% 5.0% 23.6% 11.8% 74.0% 7.1% 66.9% 40.7% 6.2% 34.5% 46.3% 21.9% 24.4% 61.0% 47.9% 13.1% 100.0% -3.8% -0.6% -3.1% 96.2% 7.2% 0.5% 6.7% 103.5% 90.7% 40.7% 29.5% 5.7% 23.8% 11.2% 73.6% 6.6% 67.0% 41.2% 6.0% 35.2% 47.2% 22.4% 24.8% 61.9% 48.6% 13.4% 100.0% -2.9% -0.6% -2.3% 97.1% 7.1% 0.5% 6.6% 104.2% 91.3% 41.2% 30.6% 6.3% 24.3% 10.6% 72.6% 6.1% 66.5% 42.2% 6.4% 35.8% 48.2% 22.8% 25.4% 63.0% 49.4% 13.6% 100.0% -1.9% -0.4% -1.5% 98.1% 6.9% 0.4% 6.5% 105.0% 91.6% 42.2% 32.4% 7.3% 25.1% 9.8% (რეალური, მლნ ლარი, 2001=100) სამომხმარებლო ხარჯები მთავრობა კერძო ინვესტიციები მთავრობა კერძო ექსპორტი საქონელი მომსახურება იმპორტი საქონელი მომსახურება მთლიანი შიდა პროდუქტი წმინდა ფაქტორული შემოსავლები მთავრობა კერძო მთლიანი ეროვნული პროდუქტი ტრანსფერები უცხოეთიდან მთავრობა კერძო მთლიანი ეროვნული განკარგვადი შემოსავალი კერძო განკარგვადი შემოსავალი მთლიანი დანაზოგები ეროვნული დანაზოგები მთავრობა კერძო საგარეო დანაზოგები (მიმდ. ანგ. დეფიციტი) (პროცენტულად მშპ-სთან) სამომხმარებლო ხარჯები მთავრობა კერძო ინვესტიციები მთავრობა კერძო ექსპორტი საქონელი მომსახურება იმპორტი საქონელი მომსახურება მთლიანი შიდა პროდუქტი წმინდა ფაქტორული შემოსავლები მთავრობა კერძო მთლიანი ეროვნული პროდუქტი ტრანსფერები უცხოეთიდან მთავრობა კერძო მთლიანი ეროვნული განკარგვადი შემოსავალი კერძო განკარგვადი შემოსავალი მთლიანი დანაზოგები ეროვნული დანაზოგები მთავრობა კერძო საგარეო დანაზოგები (მიმდ. ანგ. დეფიციტი) დანართი #2.3 ნაერთი ბიუჯეტი (ოპტიმისტური სცენარი) 2014 ფაქტ. 2015 ფაქტ. 2016 წინასწ. 2017 მოსალ 2018 პროგნ. 2019 პროგნ. 2020 პროგნ. 2021 პროგნ. შემოსავლები გადასახადები არაპირდაპირი გადასახადები პირდაპირი გადასახადები სოციალური შენატანები გრანტები სხვა შემოსავლები 8,118.8 7,241.6 4,203.6 3,037.9 0.0 279.5 597.8 8,963.2 8,010.9 4,445.5 3,565.4 0.0 318.8 633.5 9,675.5 10,530.0 11,495.0 12,527.0 13,683.0 15,029.0 8,786.1 9,540.0 10,440.0 11,477.0 12,633.0 13,969.0 4,426.1 5,482.0 6,023.0 6,614.0 7,301.0 8,091.0 4,360.0 4,058.0 4,417.0 4,863.0 5,332.0 5,878.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 297.3 285.0 330.0 330.0 330.0 330.0 592.1 705.0 725.0 720.0 720.0 730.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება პროცენტი საგარეო საშინაო სუბსიდიები გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები 7,369.3 1,521.9 1,143.6 248.4 139.5 108.9 625.8 12.2 2,791.2 1,026.3 7,883.0 1,601.7 1,203.2 329.9 174.3 155.6 734.3 20.4 3,036.7 956.9 8,793.2 1,752.9 1,394.0 402.9 195.0 207.9 756.1 28.0 3,393.7 1,065.6 9,094.0 1,684.0 1,417.0 513.0 254.0 259.0 785.0 77.0 3,503.0 1,115.0 9,441.0 1,683.0 1,506.0 560.0 290.0 270.0 838.0 76.0 3,643.0 1,135.0 9,915.0 10,475.0 10,820.0 1,750.0 1,820.0 1,880.0 1,510.0 1,560.0 1,610.0 610.0 655.0 645.0 287.0 300.0 255.0 323.0 355.0 390.0 860.0 900.0 950.0 80.0 90.0 90.0 3,935.0 4,250.0 4,410.0 1,170.0 1,200.0 1,235.0 749.5 1,080.2 882.3 1,436.0 2,054.0 2,612.0 3,208.0 4,209.0 არაფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა ზრდა შემცირება 1,329.2 1,443.9 -114.7 1,421.3 1,776.4 -355.1 1,361.8 1,729.0 -367.2 1,502.0 1,662.0 -160.0 2,497.0 2,647.0 -150.0 2,736.0 2,846.0 -110.0 2,963.0 3,063.0 -100.0 3,565.0 3,665.0 -100.0 მთლიანი სალდო -579.7 -341.1 -479.4 -66.0 -443.0 -124.0 245.0 644.0 216.1 274.3 -58.2 1,001.0 507.6 -35.0 568.4 -25.8 493.4 996.9 -503.4 205.3 99.7 105.6 447.1 506.2 -59.1 933.0 256.7 -35.0 323.9 -32.1 676.3 1,046.7 -370.4 144.8 265.4 -120.6 477.9 559.1 -81.2 1,047.6 299.5 -35.0 365.9 -31.4 748.1 1,080.6 -332.5 90.3 144.4 -54.1 1,227.0 1,297.0 -70.0 1,261.0 325.0 -35.0 395.0 -35.0 936.0 1,393.0 -457.0 -32.0 -32.0 0.0 667.0 747.0 -80.0 1,233.0 320.0 -35.0 390.0 -35.0 913.0 1,638.0 -725.0 123.0 123.0 0.0 715.0 790.0 -75.0 1,325.0 325.0 -35.0 395.0 -35.0 1,000.0 1,800.0 -800.0 486.0 486.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 მთავრობის საგარეო ვალი, მლნ აშშ დოლარი საგარეო ვალის მომსახურება, მლნ აშშ დოლარი ძირითადი თანხა, მლნ. აშშ დოლარი პროცენტი, მლნ აშშ დოლარი მთავრობის საშინაო ვალი, მლნ ლარი მთავრობის საგარეო ვალი პროცენტულად მშპ-თან მთავრობის საგარეო ვალი პროცენტულად ექსპორტთან მთავრობის საგარეო ვალის მომსახურება პროცენტულად ექსპორტთან მთავრობის საგარეო ვალის პროცენტის მომსახურება პროცენტულად ექსპორტთან 4199.8 364.1 285.1 79.0 2570.4 26.8% 59.2% 4314.9 240.0 163.2 76.8 2827.3 32.5% 69.2% 4515.7 222.9 140.5 82.4 3170.7 35.2% 72.3% 4889.6 284.4 182.8 101.6 3521.7 33.3% 73.1% 5678.3 406.0 290.0 116.0 3927.7 34.2% 75.1% 6078.3 434.8 320.0 114.8 4287.7 33.1% 71.4% 6441.5 442.0 322.0 120.0 4647.7 31.4% 66.7% 6813.5 930.0 828.0 102.0 5012.7 29.7% 61.7% 5.1% 3.9% 3.6% 4.3% 5.4% 5.1% 4.6% 8.4% 1.1% 1.2% 1.3% 1.5% 1.5% 1.3% 1.2% 0.9% მთავრობის ვალი პროცენტულად ბიუჯეტის შემოსავლებთან მთავრობის საგარეო ვალის მომსახურება პროცენტულად ბიუჯეტის შემოსავლებთან 128.1% 146.8% 156.3% 149.5% 157.7% 155.5% 151.7% 146.7% 7.9% 6.1% 5.5% 6.8% 8.8% 8.7% 8.1% 15.5% 7.3% 5.6% 5.0% 6.6% 8.4% 8.5% 8.2% 16.1% 1.6% 1.8% 1.9% 2.4% 2.4% 2.2% 2.2% 1.8% (მლნ ლარი) საოპერაციო სალდო ფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა ზრდა შემცირება ვალდებულებების წმინდა ზრდა საშინაო ფულად საკრედიტო ორგანოები სხვა ვალდებულებები სხვა კრედიტორული დავალიანება საგარეო აღება დაფარვა დეპოზიტებზე ნაშთის ცვლილება (+ ზრდა) ეროვნული ბანკი კომერციული ბანკები ბალანსი 745.0 825.0 820.0 900.0 -75.0 -75.0 1,233.0 1,260.0 325.0 330.0 -35.0 -35.0 395.0 400.0 -35.0 -35.0 908.0 930.0 1,713.0 3,000.0 -805.0 -2,070.0 733.0 1,079.0 733.0 1,079.0 0.0 0.0 მემორანდუმის მუხლები მთავრობის საგარეო ვალის მომსახურება პროცენტულად ხარჯებსა და არაფინანსური აქტივების შეძენასთან მთავრობის საგარეო ვალის პროცენტის დაფარვა პროცენტულად ხარჯებსა და არაფინანსური აქტივების შეძენასთან 2014 ფაქტ. 2015 ფაქტ. 2016 წინასწ. 2017 მოსალ 2018 პროგნ. 2019 პროგნ. 2020 პროგნ. 2021 პროგნ. შემოსავლები გადასახადები არაპირდაპირი გადასახადები პირდაპირი გადასახადები სოციალური შენატანები გრანტები სხვა შემოსავლები 27.9% 24.8% 14.4% 10.4% 0.0% 1.0% 2.1% 28.2% 25.2% 14.0% 11.2% 0.0% 1.0% 2.0% 28.5% 25.9% 13.0% 12.9% 0.0% 0.9% 1.7% 28.7% 26.0% 14.9% 11.1% 0.0% 0.8% 1.9% 27.7% 25.2% 14.5% 10.7% 0.0% 0.8% 1.7% 27.2% 25.0% 14.4% 10.6% 0.0% 0.7% 1.6% 26.7% 24.7% 14.3% 10.4% 0.0% 0.6% 1.4% 26.2% 24.4% 14.1% 10.3% 0.0% 0.6% 1.3% ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება პროცენტი საგარეო საშინაო სუბსიდიები გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები 25.3% 5.2% 3.9% 0.9% 0.5% 0.4% 2.1% 0.0% 9.6% 3.5% 24.8% 5.0% 3.8% 1.0% 0.5% 0.5% 2.3% 0.1% 9.6% 3.0% 25.9% 5.2% 4.1% 1.2% 0.6% 0.6% 2.2% 0.1% 10.0% 3.1% 24.8% 4.6% 3.9% 1.4% 0.7% 0.7% 2.1% 0.2% 9.5% 3.0% 22.8% 4.1% 3.6% 1.4% 0.7% 0.7% 2.0% 0.2% 8.8% 2.7% 21.6% 3.8% 3.3% 1.3% 0.6% 0.7% 1.9% 0.2% 8.6% 2.5% 20.5% 3.6% 3.0% 1.3% 0.6% 0.7% 1.8% 0.2% 8.3% 2.3% 18.9% 3.3% 2.8% 1.1% 0.4% 0.7% 1.7% 0.2% 7.7% 2.2% საოპერაციო სალდო 2.6% 3.4% 2.6% 3.9% 5.0% 5.7% 6.3% 7.3% არაფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა ზრდა შემცირება 4.6% 5.0% -0.4% 4.5% 5.6% -1.1% 4.0% 5.1% -1.1% 4.1% 4.5% -0.4% 6.0% 6.4% -0.4% 6.0% 6.2% -0.2% 5.8% 6.0% -0.2% 6.2% 6.4% -0.2% მთლიანი სალდო -2.0% -1.1% -1.4% -0.2% -1.1% -0.3% 0.5% 1.1% 0.7% 0.9% -0.2% 3.4% 1.7% -0.1% 1.9% -0.1% 1.7% 3.4% -1.7% 0.7% 0.3% 0.4% 1.4% 1.6% -0.2% 2.9% 0.8% -0.1% 1.0% -0.1% 2.1% 3.3% -1.2% 0.5% 0.8% -0.4% 1.4% 1.6% -0.2% 3.1% 0.9% -0.1% 1.1% -0.1% 2.2% 3.2% -1.0% 0.3% 0.4% -0.2% 3.3% 3.5% -0.2% 3.4% 0.9% -0.1% 1.1% -0.1% 2.6% 3.8% -1.2% -0.1% -0.1% 0.0% 1.6% 1.8% -0.2% 3.0% 0.8% -0.1% 0.9% -0.1% 2.2% 4.0% -1.7% 0.3% 0.3% 0.0% 1.6% 1.7% -0.2% 2.9% 0.7% -0.1% 0.9% -0.1% 2.2% 3.9% -1.7% 1.1% 1.1% 0.0% 1.5% 1.6% -0.1% 2.4% 0.6% -0.1% 0.8% -0.1% 1.8% 3.3% -1.6% 1.4% 1.4% 0.0% 1.4% 1.6% -0.1% 2.2% 0.6% -0.1% 0.7% -0.1% 1.6% 5.2% -3.6% 1.9% 1.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% (პროცენტულად მშპ-სთან) ფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა ზრდა შემცირება ვალდებულებების წმინდა ზრდა საშინაო ფულად საკრედიტო ორგანოები სხვა ვალდებულებები სხვა კრედიტორული დავალიანება საგარეო აღება დაფარვა დეპოზიტებზე ნაშთის ცვლილება (+ ზრდა) ეროვნული ბანკი კომერციული ბანკები ბალანსი დანართი #2.4 საგადასახდელო ბალანსი (ოპტიმისტური სცენარი) 2014 ფაქტ. 2015 ფაქტ. 2016 წინასწ. 2017 მოსალ 2018 პროგნ. 2019 პროგნ. 2020 პროგნ. 2021 პროგნ. -1769.0 -4271.0 4073.3 -8344.3 1288.7 3018.8 -1730.1 -220.6 662.8 -883.4 -79.0 -804.4 1433.9 151.4 1282.5 1644.7 279.4 1296.7 68.6 124.3 0.0 -1680.6 -3934.5 3099.5 -7034.0 1457.8 3133.1 -1675.4 -323.4 488.3 -811.8 -76.8 -735.0 1119.6 131.5 988.1 1502.2 298.0 1807.6 -603.4 178.4 0.0 -1909.8 -3796.0 2896.7 -6692.6 1613.6 3349.1 -1735.4 -837.9 557.8 -1395.8 -82.4 -1313.4 1110.5 113.8 996.7 2145.5 316.1 1522.1 307.3 -235.7 0.0 -1693.7 -3714.5 3097.3 -6811.8 1779.7 3591.8 -1812.1 -854.7 557.7 -1412.4 -101.6 -1310.8 1095.8 83.2 1012.6 1914.2 374.4 1326.5 213.3 -220.5 0.0 -1959.8 -4275.2 3556.0 -7831.2 1862.9 4005.8 -2142.9 -776.9 613.7 -1390.6 -116.0 -1274.6 1229.5 101.6 1127.9 2317.0 365.2 1538.7 413.1 -357.2 0.0 -2060.3 -4771.8 4027.8 -8799.6 2069.6 4487.1 -2417.5 -690.2 662.0 -1352.2 -114.8 -1237.4 1332.1 100.0 1232.1 2477.1 400.0 1593.3 483.7 -416.8 0.0 -2166.4 -5373.3 4578.9 -9952.2 2346.5 5083.3 -2736.8 -587.6 717.0 -1304.5 -120.0 -1184.5 1448.0 96.0 1352.0 2654.0 363.2 1653.1 637.8 -487.6 0.0 -2241.4 -6104.4 5224.5 -11328.9 2714.6 5823.8 -3109.2 -437.7 779.5 -1217.1 -102.0 -1115.1 1586.1 96.0 1490.1 2792.4 372.0 1566.5 853.9 -551.0 0.0 -10.7% -25.9% 24.7% -50.5% 7.8% 18.3% -10.5% -1.3% 4.0% -5.4% -0.5% -4.9% 8.7% 0.9% 7.8% 10.0% 1.7% 7.9% 0.4% 0.8% 0.0% -12.0% -28.1% 22.1% -50.3% 10.4% 22.4% -12.0% -2.3% 3.5% -5.8% -0.5% -5.3% 8.0% 0.9% 7.1% 10.7% 2.1% 12.9% -4.3% 1.3% 0.0% -13.3% -26.5% 20.2% -46.7% 11.3% 23.4% -12.1% -5.8% 3.9% -9.7% -0.6% -9.2% 7.7% 0.8% 7.0% 15.0% 2.2% 10.6% 2.1% -1.6% 0.0% -11.5% -25.3% 21.1% -46.4% 12.1% 24.5% -12.3% -5.8% 3.8% -9.6% -0.7% -8.9% 7.5% 0.6% 6.9% 13.0% 2.6% 9.0% 1.5% -1.5% 0.0% -11.8% -25.8% 21.4% -47.2% 11.2% 24.2% -12.9% -4.7% 3.7% -8.4% -0.7% -7.7% 7.4% 0.6% 6.8% 14.0% 2.2% 9.3% 2.5% -2.2% 0.0% -11.2% -25.9% 21.9% -47.9% 11.3% 24.4% -13.1% -3.8% 3.6% -7.4% -0.6% -6.7% 7.2% 0.5% 6.7% 13.5% 2.2% 8.7% 2.6% -2.3% 0.0% -10.6% -26.2% 22.4% -48.6% 11.5% 24.8% -13.4% -2.9% 3.5% -6.4% -0.6% -5.8% 7.1% 0.5% 6.6% 13.0% 1.8% 8.1% 3.1% -2.4% 0.0% -9.8% -26.6% 22.8% -49.4% 11.8% 25.4% -13.6% -1.9% 3.4% -5.3% -0.4% -4.9% 6.9% 0.4% 6.5% 12.2% 1.6% 6.8% 3.7% -2.4% 0.0% (მლნ აშშ დოლარი) მიმდინარე ანგარიში საქონელი საქონლის ექსპორტი საქონლის იმპორტი მომსახურება მომსახურების ექსპორტი მომსახურების იმპორტი წმინდა ფაქტორული შემოსავლები მუშაკთა შრომის ანაზღაურება პროცენტების გადახდა მთავრობა კერძო წმინდა მიმდინარე ტრანსფერები მთავრობა კერძო კაპიტალის და ფინანსური ანგარიში მთავრობა კერძო საბანკო სისტემა რეზერვების ცვლილება (- ზრდა) ბალანსი (პროცენტულად მშპ-სთან) მიმდინარე ანგარიში საქონელი საქონლის ექსპორტი საქონლის იმპორტი მომსახურება მომსახურების ექსპორტი მომსახურების იმპორტი წმინდა ფაქტორული შემოსავლები მუშაკთა შრომის ანაზღაურება პროცენტების გადახდა მთავრობა კერძო წმინდა მიმდინარე ტრანსფერები მთავრობა კერძო კაპიტალის და ფინანსური ანგარიში მთავრობა კერძო საბანკო სისტემა რეზერვების ცვლილება (- ზრდა) ბალანსი დანართი #2.5 დეპოზიტური კორპორაციების მიმოხილვა (ოპტიმისტური სცენარი) 2014 ფაქტ. 2015 ფაქტ. 2016 წინასწ. 2017 მოსალ 2018 პროგნ. 2019 პროგნ. 2020 პროგნ. 2021 პროგნ. წმინდა უცხოური აქტივები 923.3 უცხოური აქტივები 6,610.7 უცხოური ვალდებულებები 5,687.4 საშინაო აქტივები 10,266.5 მთავრობის წმინდა დავალიანება 648.9 ეკონომიკის დანარჩენი სექტორის დავალიანება 13,263.1 სხვა მუხლები წმინდა -3,645.5 ფართო ფული M3 11,189.8 ფართო ფული M2 5,911.3 ნაღდი ფული ბანკებს გარეთ 1,942.6 დეპოზიტები ეროვნულ ვალუტაში 3,968.7 დეპოზიტები უცხოურ ვალუტაში 5,278.5 2,204.4 9,090.0 6,885.6 11,139.5 712.9 15,836.3 -5,409.7 13,343.9 5,762.9 1,981.9 3,781.0 7,581.0 2,246.8 10,601.8 8,355.0 13,798.4 941.8 19,370.4 -6,513.8 16,045.2 6,505.5 2,383.2 4,122.3 9,539.7 2,140.3 11,102.7 8,962.5 15,819.5 938.8 21,526.6 -6,646.0 17,959.7 7,461.0 2,671.9 4,789.1 10,498.7 1,556.9 12,439.1 10,882.2 20,392.4 781.8 26,551.8 -6,941.2 21,949.3 9,206.3 3,152.7 6,053.6 12,743.0 1,389.5 13,998.6 12,609.2 24,873.8 260.8 31,876.0 -7,263.0 26,263.3 11,142.9 3,649.3 7,493.6 15,120.5 1,014.1 15,823.9 14,809.8 30,788.9 -507.2 38,917.5 -7,621.5 31,803.0 13,634.5 4,249.7 9,384.7 18,168.5 256.9 17,887.3 17,630.3 38,715.0 -1,621.2 48,358.8 -8,022.7 38,971.9 16,865.0 4,978.9 11,886.1 22,106.9 2.61 4.93 57.1% 2.49 1.31 45.5% 2.38 5.51 66.7% 2.70 1.16 49.9% 2.11 5.21 69.8% 2.53 1.03 57.1% 2.04 4.92 68.7% 2.54 1.06 58.7% 1.89 4.50 67.8% 2.48 1.04 64.0% 1.75 4.13 66.9% 2.44 1.04 69.3% 1.61 3.76 65.9% 2.39 1.03 76.0% 1.47 3.40 65.0% 2.30 1.00 84.4% -22.8% 1.0% 6.3% 18.8% 13.9% 23.2% 35.4% 13.8% 9.1% 2.3% 12.8% 19.5% 138.8% 37.5% 21.1% 8.5% 9.9% 19.4% 48.4% 19.3% -2.5% 2.0% -4.7% 43.6% 1.9% 16.6% 21.3% 23.9% 32.1% 22.3% 20.4% 20.2% 12.9% 20.2% 9.0% 25.8% -4.7% 4.7% 7.3% 14.6% -0.3% 11.1% 2.0% 11.9% 14.7% 12.1% 16.2% 10.1% -8.2% 12.0% 15.7% 21.6% -16.8% 18.1% 4.4% 18.8% 20.3% 15.6% 22.9% 17.8% -10.8% 12.5% 15.9% 22.0% -66.6% 20.1% 4.6% 19.7% 21.0% 15.7% 23.8% 18.7% -27.0% 13.0% 17.5% 23.8% -294.5% 22.1% 4.9% 21.1% 22.4% 16.5% 25.2% 20.2% -74.7% 13.0% 19.0% 25.7% -219.6% 24.3% 5.3% 22.5% 23.7% 17.2% 26.7% 21.7% 3.2% 22.7% 19.5% 35.2% 2.2% 45.5% -12.5% 38.4% 20.3% 6.7% 13.6% 18.1% 6.9% 28.6% 21.7% 35.1% 2.2% 49.9% -17.0% 42.0% 18.1% 6.2% 11.9% 23.9% 6.6% 31.3% 24.6% 40.7% 2.8% 57.1% -19.2% 47.3% 19.2% 7.0% 12.2% 28.1% 5.8% 30.3% 24.4% 43.1% 2.6% 58.7% -18.1% 49.0% 20.3% 7.3% 13.1% 28.6% 3.8% 30.0% 26.2% 49.2% 1.9% 64.0% -16.7% 52.9% 22.2% 7.6% 14.6% 30.7% 3.0% 30.4% 27.4% 54.1% 0.6% 69.3% -15.8% 57.1% 24.2% 7.9% 16.3% 32.9% 2.0% 30.9% 28.9% 60.1% -1.0% 76.0% -14.9% 62.1% 26.6% 8.3% 18.3% 35.5% 0.4% 31.2% 30.8% 67.6% -2.8% 84.4% -14.0% 68.0% 29.4% 8.7% 20.7% 38.6% (მლნ ლარი) მემორანდუმის მუხლები ფულის მიმოქცევის სიჩქარე M3 ფულის მიმოქცევის სიჩქარე M2 დოლარიზაციის კოეფიციენტი ფულის მულტიპლიკატორი M3 ფულის მულტიპლიკატორი M2 კერძო სექტორის კრედიტი პროც. მშპ-სთან (პროცენტულად წინა წელთან) წმინდა უცხოური აქტივები უცხოური აქტივები უცხოური ვალდებულებები საშინაო აქტივები მთავრობის წმინდა დავალიანება ეკონომიკის დანარჩენი სექტორის დავალიანება სხვა მუხლები წმინდა ფართო ფული M3 ფართო ფული M2 ნაღდი ფული ბანკებს გარეთ დეპოზიტები ეროვნულ ვალუტაში დეპოზიტები უცხოურ ვალუტაში (პროცენტულად მშპ-სთან) წმინდა უცხოური აქტივები უცხოური აქტივები უცხოური ვალდებულებები საშინაო აქტივები მთავრობის წმინდა დავალიანება ეკონომიკის დანარჩენი სექტორის დავალიანება სხვა მუხლები წმინდა ფართო ფული M3 ფართო ფული M2 ნაღდი ფული ბანკებს გარეთ დეპოზიტები ეროვნულ ვალუტაში დეპოზიტები უცხოურ ვალუტაში დანართი #2.6 ეროვნული ბანკის მიმოხილვა (ოპტიმისტური სცენარი) 2014 ფაქტ. 2015 ფაქტ. 2016 წინასწ. 2017 მოსალ 2018 პროგნ. 2019 პროგნ. 2020 პროგნ. 2021 პროგნ. წმინდა უცხოური აქტივები უცხოური აქტივები ოფიციალური საერთთაშორისო რეზერვი სხვა უცხოური აქტივები უცხოური ვალდებულებები საშინაო აქტივები მთავრობის წმინდა დავალიანება მთავრობის სასესხო დავალიანება მთავრობის დეპოზიტები კომერციული ბანკების დავალიანება სხვა მუხლები წმინდა სარეზერვო ფული ნაღდი ფული მიმოქცევაში სავალდებულო რეზერვი ნაშთი საკორესპონდენტო და სხვა ანგარიშებზე 4,564.1 5,032.9 5,030.1 2.8 468.8 -63.1 -66.3 521.6 587.9 211.7 -208.4 4,501.0 2,462.1 1,154.4 884.5 5,513.2 6,040.1 6,036.9 3.3 526.9 -565.1 -350.9 502.5 853.4 713.4 -927.5 4,948.2 2,503.7 1,717.2 727.2 6,765.0 7,295.9 7,295.7 0.2 530.9 -432.5 -493.3 504.5 997.8 1,558.8 -1,498.0 6,332.5 2,999.3 2,766.3 566.9 6,966.2 7,442.6 7,442.4 0.2 476.4 102.2 -496.3 469.5 965.8 1,794.7 -1,196.2 7,068.4 3,380.9 3,081.9 605.6 7,883.1 8,947.7 8,335.7 9,377.6 8,335.5 9,377.4 0.2 0.2 452.6 429.9 983.5 1,804.1 -653.3 -1,174.3 434.5 399.5 1,087.8 1,573.8 2,917.3 4,350.9 -1,280.6 -1,372.5 8,866.6 10,751.8 4,042.7 4,734.7 3,566.1 4,045.7 1,257.9 1,971.4 10,188.3 10,596.7 10,596.5 0.3 408.4 3,112.1 -1,942.3 364.5 2,306.8 6,529.3 -1,474.9 13,300.4 5,581.6 4,609.0 3,109.8 11,586.3 11,974.3 11,974.0 0.3 388.0 5,347.9 -3,056.3 329.5 3,385.8 9,993.7 -1,589.6 16,934.2 6,623.0 5,272.8 5,038.4 მემორანდუმის მუხლები საერთაშორისო რეზერვები ერთი თვის საშუალო იმპორტის ჯერადი მლნ აშშ დოლარი 3.2 2699.1 3.5 2520.7 3.9 2756.4 4.1 2977.0 4.0 3334.2 4.0 3751.0 4.0 4238.6 4.0 4789.6 5.7% 2.6% 2.6% 90.4% -20.0% -80.8% -287.8% -0.4% 20.4% -174.4% 162.1% 12.8% 4.7% 16.3% 37.2% 20.8% 20.0% 20.0% 15.1% 12.4% 796.0% 429.2% -3.7% 45.1% 237.0% 345.0% 9.9% 1.7% 48.8% -17.8% 22.7% 20.8% 20.9% -94.8% 0.7% -23.5% 40.6% 0.4% 16.9% 118.5% 61.5% 28.0% 19.8% 61.1% -22.0% 3.0% 2.0% 2.0% 7.5% -10.3% -123.6% 0.6% -6.9% -3.2% 15.1% -20.1% 11.6% 12.7% 11.4% 6.8% 13.2% 12.0% 12.0% 10.9% -5.0% 150.2% 31.9% -7.5% 12.7% 39.9% 6.9% 20.5% 17.0% 13.5% 65.2% 13.5% 12.5% 12.5% 10.9% -5.0% 83.4% 79.8% -8.1% 44.7% 49.1% 7.2% 21.3% 17.1% 13.4% 56.7% 13.9% 13.0% 13.0% 11.4% -5.0% 72.5% 65.4% -8.8% 46.6% 50.1% 7.5% 23.7% 17.9% 13.9% 57.7% 13.7% 13.0% 13.0% 11.9% -5.0% 71.8% 57.4% -9.6% 46.8% 53.1% 7.8% 27.3% 18.7% 14.4% 62.0% 15.7% 17.3% 17.3% 0.0% 1.6% -0.2% -0.2% 1.8% 2.0% 0.7% -0.7% 15.4% 8.4% 4.0% 3.0% 17.4% 19.0% 19.0% 0.0% 1.7% -1.8% -1.1% 1.6% 2.7% 2.2% -2.9% 15.6% 7.9% 5.4% 2.3% 19.9% 21.5% 21.5% 0.0% 1.6% -1.3% -1.5% 1.5% 2.9% 4.6% -4.4% 18.7% 8.8% 8.2% 1.7% 19.0% 20.3% 20.3% 0.0% 1.3% 0.3% -1.4% 1.3% 2.6% 4.9% -3.3% 19.3% 9.2% 8.4% 1.7% 19.0% 20.1% 20.1% 0.0% 1.1% 2.4% -1.6% 1.0% 2.6% 7.0% -3.1% 21.4% 9.7% 8.6% 3.0% 19.5% 20.4% 20.4% 0.0% 0.9% 3.9% -2.6% 0.9% 3.4% 9.5% -3.0% 23.4% 10.3% 8.8% 4.3% 19.9% 20.7% 20.7% 0.0% 0.8% 6.1% -3.8% 0.7% 4.5% 12.7% -2.9% 26.0% 10.9% 9.0% 6.1% 20.2% 20.9% 20.9% 0.0% 0.7% 9.3% -5.3% 0.6% 5.9% 17.4% -2.8% 29.5% 11.6% 9.2% 8.8% (მლნ ლარი) (პროცენტულად წინა წელთან) წმინდა უცხოური აქტივები უცხოური აქტივები ოფიციალური საერთთაშორისო რეზერვი სხვა უცხოური აქტივები უცხოური ვალდებულებები საშინაო აქტივები მთავრობის წმინდა დავალიანება მთავრობის სასესხო დავალიანება მთავრობის დეპოზიტები კომერციული ბანკების დავალიანება სხვა მუხლები წმინდა სარეზერვო ფული ნაღდი ფული მიმოქცევაში სავალდებულო რეზერვი ნაშთი საკორესპონდენტო და სხვა ანგარიშებზე (პროცენტულად მშპ-სთან) წმინდა უცხოური აქტივები უცხოური აქტივები ოფიციალური საერთთაშორისო რეზერვი სხვა უცხოური აქტივები უცხოური ვალდებულებები საშინაო აქტივები მთავრობის წმინდა დავალიანება მთავრობის სასესხო დავალიანება მთავრობის დეპოზიტები კომერციული ბანკების დავალიანება სხვა მუხლები წმინდა სარეზერვო ფული ნაღდი ფული მიმოქცევაში სავალდებულო რეზერვი ნაშთი საკორესპონდენტო და სხვა ანგარიშებზე
დანართი
დანართი #3.1 ძირითადი ეკონომიკური და ფინანსური ინდიკატორები (პესიმისტური სცენარი) 2014 ფაქტ. 2015 ფაქტ. 2016 წინასწ. 2017 მოსალ 2018 პროგნ. 2019 პროგნ. 2020 პროგნ. 2021 პროგნ. 8.6% 4.6% 8.9% 2.9% 6.8% 2.7% 8.2% 4.0% 5.5% 3.2% 5.5% 3.7% 6.0% 4.2% 6.5% 4.7% 29150.5 16509.6 31755.6 13993.2 33921.6 14332.7 36689.6 14675.9 39443.6 15777.4 41598.3 16639.3 44082.3 17632.9 46938.8 18775.5 6491.6 3676.2 10132.8 3.1% 2.0% 3.8% 8550.9 3766.6 11957.2 4.0% 4.9% 5.9% 9117.7 3852.5 12728.8 2.1% 1.8% 4.0% 9861.7 3944.7 13832.2 4.0% 4.0% 4.0% 10602.0 4240.8 15707.3 2.2% 2.2% 2.2% 11181.1 4472.5 16667.6 1.7% 1.7% 1.7% 11848.8 4739.5 17790.1 1.7% 1.7% 1.7% 12616.6 5046.6 19428.3 1.7% 1.7% 1.7% ნაერთი ბიუჯეტი გადასახადები და სოციალური შენატანები გადასახადები ხარჯები და არა ფინანსური აქტივების ზრდა ხარჯები 8.7% 8.7% 12.1% 13.9% 10.6% 10.6% 9.6% 7.0% 9.7% 9.7% 8.9% 11.5% 8.6% 8.6% 2.2% 3.4% 5.3% 5.3% 10.5% 3.8% 5.5% 5.5% 3.7% 5.0% 5.6% 5.6% 4.1% 5.6% 6.0% 6.0% 5.0% 3.3% საგარეო სექტორი ექსპორტი საქონელი მომსახურება იმპორტი საქონელი მომსახურება -1.6% -4.1% 1.8% 8.4% 7.8% 11.0% -12.1% -23.9% 3.8% -13.5% -15.7% -3.2% 0.2% -6.5% 6.9% -3.2% -4.9% 3.6% 7.1% 6.9% 7.2% 2.3% 1.8% 4.4% 6.8% 9.1% 4.8% 5.2% 5.3% 4.9% 7.6% 9.1% 6.2% 5.1% 5.4% 4.1% 8.4% 9.6% 7.4% 5.7% 6.1% 4.5% 9.3% 10.0% 8.7% 6.4% 6.8% 4.8% 12.8% 13.8% 9.1% 9.9% 19.3% -2.5% 28.0% 20.2% 12.9% 11.6% 11.9% 14.7% 7.4% 8.5% 10.7% 7.9% 9.3% 11.4% 9.2% 10.6% 12.7% 10.5% 12.0% 13.9% 2.6 4.9 2.4 5.5 2.1 5.2 2.0 4.9 2.0 4.7 1.9 4.4 1.8 4.1 1.7 3.9 2.49 1.31 2.70 1.16 2.53 1.03 2.54 1.06 2.54 1.07 2.57 1.11 2.60 1.14 2.63 1.18 მთლიანი საერთაშორისო რეზერვები ერთი თვის საშუალო იმპორტის ჯერადი მლნ აშშ დოლარი 3.2 2699.1 3.5 2520.7 3.9 2756.4 4.1 2977.0 4.0 3125.8 4.0 3282.1 4.0 3479.0 4.0 3687.8 საპროცენტო განაკვეთები (ეროვნულ ვალუტაში), პროცენტი სესხებზე დეპოზიტებზე 19.7% 8.4% 19.1% 9.0% 19.6% 9.4% 17.5% 8.4% 15.5% 7.4% 13.5% 6.4% 11.5% 5.4% 9.5% 4.4% რეალური სექტორი ინვესტიციები 34.8% 37.7% 37.5% 37.7% 39.8% 40.1% 40.4% 41.4% ნაერთი ბიუჯეტი შემოსავლები გადასახადები და სოციალური შენატანები გადასახადები ხარჯები და არა ფინანსური აქტივების შეძენა ხარჯები არა ფინანსური აქტივების შეძენა საოპერაციო სალდო მთლიანი სალდო 27.9% 24.8% 24.8% 30.2% 25.3% 5.0% 2.6% -2.0% 28.2% 25.2% 25.2% 30.4% 24.8% 5.6% 3.4% -1.1% 28.5% 25.9% 25.9% 31.0% 25.9% 5.1% 2.6% -1.4% 28.7% 26.0% 26.0% 29.3% 24.8% 4.5% 3.9% -0.2% 28.1% 25.5% 25.5% 30.1% 23.9% 6.2% 4.2% -1.6% 28.0% 25.5% 25.5% 29.6% 23.8% 5.8% 4.2% -1.4% 27.8% 25.4% 25.4% 29.1% 23.8% 5.3% 4.0% -1.1% 27.5% 25.3% 25.3% 28.7% 23.1% 5.6% 4.5% -1.0% -25.9% -28.1% -26.5% -25.3% -24.8% -24.0% -23.3% -22.7% -19.4% -10.7% -20.0% -12.0% -21.1% -13.3% -19.0% -11.5% -18.4% -11.0% -16.7% -9.4% -14.7% -7.6% -12.5% -5.5% 35.7% 26.8% 59.2% 5.1% 96.4% 8.8% 128.1% 41.4% 32.5% 69.2% 3.9% 115.3% 8.9% 146.8% 44.6% 35.2% 72.3% 3.6% 123.5% 9.3% 156.3% 42.9% 33.3% 73.1% 4.3% 116.1% 9.6% 149.5% 45.9% 36.0% 78.6% 5.6% 127.9% 10.0% 163.3% 46.8% 36.5% 78.2% 5.6% 130.5% 10.3% 167.3% 47.1% 36.5% 76.4% 5.2% 131.6% 10.5% 169.6% 47.0% 36.3% 74.0% 10.1% 131.9% 10.7% 170.7% 7.9% 6.1% 5.5% 6.8% 9.1% 9.3% 9.0% 18.0% (პროცენტული ცვლილება წინა წელთან თუ სხვაგვარად არ არის მითითებული) ეროვნული შემოსავალი და ფასები ნომინალური მშპ რეალური მშპ ნომინალური მშპ მლნ ლარი მლნ აშშ დოლარი მშპ ერთ სულ მოსახლეზე ლარი აშშ დოლარი ინვესტიციები, მლნ ლარი სამომხმარებლო ფასების ინდექსი, საშუალო პერიოდის სამომხმარებლო ფასების ინდექსი, პერიოდის ბოლოს მშპ-ს დეფლატორი ფული და კრედიტი (პერიოდის ბოლოს) სარეზერვო ფული ფართო ფული M3 ფართო ფული M2 ფულის მიმოქცევის სიჩქარე M3 M2 ფულის მულტიპლიკატორი M3 M2 (პროცენტულად მშპ-სთან თუ სხვაგვარად არ არის მითითებული) საგარეო სექტორი საქონლით ვაჭრობის ბალანსი მიმდინარე ანგარიშის ბალანსი ტრანსფერების გარეშე ტრანსფერების ჩათვლით სახელმწიფო ვალები მთავრობის ვალი პროცენტულად მშპ-სთან საგარეო ვალი პროცენტულად მშპ-სთან საგარეო ვალი პროცენტულად ექსპორტთან საგარეო ვალის მომსახურება პროცენტულად ექსპორტთან საგარეო ვალი პროცენტულად ბიუჯეტის შემოსავლებთან საშინაო ვალი პროცენტულად მშპ-სთან მთავრობის ვალი პროცენტულად ბიუჯეტის შემოსავლებთან საგარეო ვალის მომსახურება პროცენტულად ბიუჯეტის შემოსავლებთან შენიშვნა: გაანგარიშებები გაკეთებულია მაკროეკონომიკური მოდელის გამოყენებით და მონაცემების თავსებადობის უზრუნვეყყოფის მიზნით, გასული პერიოდის ზოგირთი სტატისტიკური მონაცემი კორექტირებულია დანართი #3.2 ეროვნული ანგარიშები (პესიმისტური სცენარი) 2014 ფაქტ. 2015 ფაქტ. 2016 წინასწ. 2017 მოსალ 2018 პროგნ. 2019 პროგნ. 2020 პროგნ. 2021 პროგნ. 24283.4 2665.5 21618.0 10132.8 1443.9 8688.9 12522.3 7192.1 5330.2 17788.1 14733.2 3054.8 29150.5 -389.5 -139.5 -250.0 28761.0 2531.7 267.3 2264.4 31292.7 27877.7 10132.8 7009.3 749.5 6259.8 3123.5 25419.0 2804.8 22614.2 11957.2 1776.4 10180.8 14144.0 7033.8 7110.2 19764.6 15962.6 3802.0 31755.6 -734.0 -174.3 -559.7 31021.5 2540.6 298.4 2242.2 33562.2 29677.1 11957.1 8143.2 1080.2 7063.0 3813.9 26357.8 3146.9 23210.9 12728.8 1729.0 10999.8 14782.0 6855.6 7926.3 19946.9 15839.6 4107.3 33921.6 -1983.2 -195.0 -1788.2 31938.5 2628.1 269.3 2358.8 34566.5 30537.3 12728.7 8208.7 882.3 7326.4 4520.0 27694.4 3101.0 24593.4 13832.2 1662.0 12170.2 16722.9 7743.3 8979.6 21559.9 17029.6 4530.3 36689.6 -2136.9 -254.0 -1882.9 34552.8 2739.6 208.0 2531.6 37292.3 32755.3 13832.2 9598.0 1436.0 8162.0 4234.2 28978.2 3189.0 25789.2 15707.3 2450.0 13257.3 18056.5 8566.5 9489.9 23298.5 18355.7 4942.7 39443.6 -2017.2 -290.0 -1727.2 37426.4 2936.2 254.0 2682.2 40362.5 35516.5 15707.3 11384.3 1657.0 9727.3 4323.0 29986.7 3260.0 26726.7 16667.6 2412.0 14255.6 19426.9 9350.2 10076.7 24482.9 19339.0 5143.9 41598.3 -1880.0 -287.0 -1593.0 39718.3 3037.1 250.0 2787.1 42755.4 37764.4 16667.6 12768.7 1731.0 11037.7 3898.9 31109.1 3380.0 27729.1 17790.1 2358.0 15432.1 21068.2 10243.9 10824.3 25885.0 20512.2 5372.9 44082.3 -1681.8 -300.0 -1381.8 42400.5 3149.4 240.0 2909.4 45549.9 40409.9 17790.1 14440.8 1760.0 12680.8 3349.2 32018.4 3490.0 28528.4 19428.3 2651.0 16777.3 23026.9 11264.9 11762.0 27534.8 21902.4 5632.4 46938.8 -1359.1 -255.0 -1104.1 45579.7 3291.0 240.0 3051.0 48870.7 43284.7 19428.3 16852.3 2096.0 14756.3 2576.0 4.6% 2.9% 2.7% 4.0% 3.2% 3.7% 4.2% 4.7% 6491.6 3676.2 201.8% 3.8% 199.4% 3.1% 8550.9 3766.6 213.7% 5.9% 207.4% 4.0% 9117.7 3852.5 222.2% 4.0% 211.8% 2.1% 9861.7 10602.0 11181.1 11848.8 12616.6 3944.7 4240.8 4472.5 4739.5 5046.6 231.1% 239.6% 243.6% 247.8% 252.0% 4.0% 2.2% 1.7% 1.7% 1.7% 220.3% 228.4% 232.2% 236.2% 240.2% 4.0% 2.2% 1.7% 1.7% 1.7% 201.6% 2.0% 211.4% 4.9% 215.3% 1.8% 223.9% 4.0% 232.1% 2.2% 236.1% 1.7% 240.1% 1.7% 244.2% 1.7% 19.7% 19.1% 19.6% 17.5% 15.5% 13.5% 11.5% 9.5% 8.4% 11.3% 9.0% 10.2% 9.4% 10.2% 8.4% 9.1% 7.4% 8.1% 6.4% 7.1% 5.4% 6.1% 4.4% 5.1% (მლნ ლარი) სამომხმარებლო ხარჯები მთავრობა კერძო ინვესტიციები მთავრობა კერძო ექსპორტი საქონელი მომსახურება იმპორტი საქონელი მომსახურება მთლიანი შიდა პროდუქტი წმინდა ფაქტორული შემოსავლები მთავრობა კერძო მთლიანი ეროვნული პროდუქტი ტრანსფერები უცხოეთიდან მთავრობა კერძო მთლიანი ეროვნული განკარგვადი შემოსავალი კერძო განკარგვადი შემოსავალი მთლიანი დანაზოგები ეროვნული დანაზოგები მთავრობა კერძო საგარეო დანაზოგები (მიმდ. ანგ. დეფიციტი) მემორანდუმის მუხლები მშპ-ს ზრდა, % მშპ ერთ სულ მოსახლეზე ლარი აშშ დოლარი მშპ-ს დეფლატორი (2001 =100) პროცენტული ცვლილება, % სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2001 = 100) პროცენტული ცვლილება, % სამომხმარებლო ფასების ინდექსი, პერიოდის ბოლოს პროცენტული ცვლილება, % საპროცენტო განაკვეთი სესხებზე (ეროვნულ ვალუტაში), % საპროცენტო განაკვეთი დეპოზიტებზე (ეროვნულ ვალუტაში), % საპროცენტო განაკვეთების განფენა, % 2014 ფაქტ. 2015 ფაქტ. 2016 წინასწ. 2017 მოსალ 2018 პროგნ. 2019 პროგნ. 2020 პროგნ. 2021 პროგნ. 12178.8 1336.8 10842.0 5081.9 724.2 4357.7 6204.8 3563.7 2641.1 9021.4 7472.2 1549.3 14444.0 -193.0 -69.1 -123.9 14251.0 1254.5 132.4 1122.0 15505.4 13813.3 5020.8 3473.1 371.4 3101.7 1547.7 12257.4 1352.5 10904.9 5765.9 856.6 4909.3 6618.6 3291.4 3327.2 9782.1 7900.4 1881.7 14859.9 -343.5 -81.6 -261.9 14516.4 1188.9 139.6 1049.2 15705.3 13887.3 5595.3 3810.6 505.5 3305.1 1784.7 12444.6 1485.8 10958.8 6009.8 816.3 5193.5 6653.1 3085.6 3567.5 9839.9 7813.7 2026.1 15267.6 -892.6 -87.8 -804.8 14375.0 1182.9 121.2 1061.7 15557.9 13744.4 5729.0 3694.6 397.1 3297.5 2034.4 12572.8 1407.8 11165.0 6279.6 754.5 5525.1 7237.3 3351.1 3886.1 10211.3 8065.7 2145.7 15878.3 -924.8 -109.9 -814.9 14953.6 1185.6 90.0 1095.6 16139.2 14175.7 5986.2 4153.8 621.5 3532.3 1832.5 12689.4 1396.4 11293.0 6878.2 1072.8 5805.3 7537.5 3576.0 3961.5 10639.8 8382.6 2257.2 16465.2 -842.0 -121.1 -721.0 15623.2 1225.7 106.0 1119.6 16848.8 14825.9 6556.8 4752.2 691.7 4060.6 1804.6 12911.6 1403.7 11507.9 7176.7 1038.5 6138.1 7974.0 3837.9 4136.1 10987.8 8679.2 2308.6 17074.4 -771.7 -117.8 -653.9 16302.8 1246.6 102.6 1144.0 17549.4 15500.8 6841.4 5241.0 710.5 4530.5 1600.4 13170.9 1431.0 11739.9 7531.9 998.3 6533.6 8503.1 4134.4 4368.7 11414.4 9045.1 2369.2 17791.6 -678.8 -121.1 -557.7 17112.8 1271.1 96.9 1174.2 18383.9 16309.4 7180.0 5828.3 710.3 5118.0 1351.7 13329.3 1452.9 11876.4 8088.0 1103.6 6984.4 9138.3 4470.5 4667.8 11927.8 9487.9 2439.9 18627.8 -539.4 -101.2 -438.2 18088.4 1306.0 95.2 1210.8 19394.4 17177.6 7710.2 6687.9 831.8 5856.1 1022.3 83.3% 9.1% 74.2% 34.8% 5.0% 29.8% 43.0% 24.7% 18.3% 61.0% 50.5% 10.5% 100.0% -1.3% -0.5% -0.9% 98.7% 8.7% 0.9% 7.8% 107.3% 95.6% 34.8% 24.0% 2.6% 21.5% 10.7% 80.0% 8.8% 71.2% 37.7% 5.6% 32.1% 44.5% 22.1% 22.4% 62.2% 50.3% 12.0% 100.0% -2.3% -0.5% -1.8% 97.7% 8.0% 0.9% 7.1% 105.7% 93.5% 37.7% 25.6% 3.4% 22.2% 12.0% 77.7% 9.3% 68.4% 37.5% 5.1% 32.4% 43.6% 20.2% 23.4% 58.8% 46.7% 12.1% 100.0% -5.8% -0.6% -5.3% 94.2% 7.7% 0.8% 7.0% 101.9% 90.0% 37.5% 24.2% 2.6% 21.6% 13.3% 75.5% 8.5% 67.0% 37.7% 4.5% 33.2% 45.6% 21.1% 24.5% 58.8% 46.4% 12.3% 100.0% -5.8% -0.7% -5.1% 94.2% 7.5% 0.6% 6.9% 101.6% 89.3% 37.7% 26.2% 3.9% 22.2% 11.5% 73.5% 8.1% 65.4% 39.8% 6.2% 33.6% 45.8% 21.7% 24.1% 59.1% 46.5% 12.5% 100.0% -5.1% -0.7% -4.4% 94.9% 7.4% 0.6% 6.8% 102.3% 90.0% 39.8% 28.9% 4.2% 24.7% 11.0% 72.1% 7.8% 64.2% 40.1% 5.8% 34.3% 46.7% 22.5% 24.2% 58.9% 46.5% 12.4% 100.0% -4.5% -0.7% -3.8% 95.5% 7.3% 0.6% 6.7% 102.8% 90.8% 40.1% 30.7% 4.2% 26.5% 9.4% 70.6% 7.7% 62.9% 40.4% 5.3% 35.0% 47.8% 23.2% 24.6% 58.7% 46.5% 12.2% 100.0% -3.8% -0.7% -3.1% 96.2% 7.1% 0.5% 6.6% 103.3% 91.7% 40.4% 32.8% 4.0% 28.8% 7.6% 68.2% 7.4% 60.8% 41.4% 5.6% 35.7% 49.1% 24.0% 25.1% 58.7% 46.7% 12.0% 100.0% -2.9% -0.5% -2.4% 97.1% 7.0% 0.5% 6.5% 104.1% 92.2% 41.4% 35.9% 4.5% 31.4% 5.5% (რეალური, მლნ ლარი, 2001=100) სამომხმარებლო ხარჯები მთავრობა კერძო ინვესტიციები მთავრობა კერძო ექსპორტი საქონელი მომსახურება იმპორტი საქონელი მომსახურება მთლიანი შიდა პროდუქტი წმინდა ფაქტორული შემოსავლები მთავრობა კერძო მთლიანი ეროვნული პროდუქტი ტრანსფერები უცხოეთიდან მთავრობა კერძო მთლიანი ეროვნული განკარგვადი შემოსავალი კერძო განკარგვადი შემოსავალი მთლიანი დანაზოგები ეროვნული დანაზოგები მთავრობა კერძო საგარეო დანაზოგები (მიმდ. ანგ. დეფიციტი) (პროცენტულად მშპ-სთან) სამომხმარებლო ხარჯები მთავრობა კერძო ინვესტიციები მთავრობა კერძო ექსპორტი საქონელი მომსახურება იმპორტი საქონელი მომსახურება მთლიანი შიდა პროდუქტი წმინდა ფაქტორული შემოსავლები მთავრობა კერძო მთლიანი ეროვნული პროდუქტი ტრანსფერები უცხოეთიდან მთავრობა კერძო მთლიანი ეროვნული განკარგვადი შემოსავალი კერძო განკარგვადი შემოსავალი მთლიანი დანაზოგები ეროვნული დანაზოგები მთავრობა კერძო საგარეო დანაზოგები (მიმდ. ანგ. დეფიციტი) დანართი #3.3 ნაერთი ბიუჯეტი (პესიმისტური სცენარი) 2014 ფაქტ. 2015 ფაქტ. 2016 წინასწ. 2017 მოსალ 2018 პროგნ. 2019 პროგნ. 2020 პროგნ. 2021 პროგნ. შემოსავლები გადასახადები არაპირდაპირი გადასახადები პირდაპირი გადასახადები სოციალური შენატანები გრანტები სხვა შემოსავლები 8,118.8 7,241.6 4,203.6 3,037.9 0.0 279.5 597.8 8,963.2 8,010.9 4,445.5 3,565.4 0.0 318.8 633.5 9,675.5 10,530.0 11,098.0 11,646.0 12,235.0 12,916.0 8,786.1 9,540.0 10,043.0 10,596.0 11,185.0 11,856.0 4,426.1 5,482.0 5,784.0 6,101.0 6,467.0 6,882.0 4,360.0 4,058.0 4,259.0 4,495.0 4,718.0 4,974.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 297.3 285.0 330.0 330.0 330.0 330.0 592.1 705.0 725.0 720.0 720.0 730.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება პროცენტი საგარეო საშინაო სუბსიდიები გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები 7,369.3 1,521.9 1,143.6 248.4 139.5 108.9 625.8 12.2 2,791.2 1,026.3 7,883.0 1,601.7 1,203.2 329.9 174.3 155.6 734.3 20.4 3,036.7 956.9 8,793.2 1,752.9 1,394.0 402.9 195.0 207.9 756.1 28.0 3,393.7 1,065.6 9,094.0 1,684.0 1,417.0 513.0 254.0 259.0 785.0 77.0 3,503.0 1,115.0 9,441.0 1,683.0 1,506.0 560.0 290.0 270.0 838.0 76.0 3,643.0 1,135.0 9,915.0 10,475.0 10,820.0 1,750.0 1,820.0 1,880.0 1,510.0 1,560.0 1,610.0 610.0 655.0 645.0 287.0 300.0 255.0 323.0 355.0 390.0 860.0 900.0 950.0 80.0 90.0 90.0 3,935.0 4,250.0 4,410.0 1,170.0 1,200.0 1,235.0 749.5 1,080.2 882.3 1,436.0 1,657.0 1,731.0 1,760.0 2,096.0 არაფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა ზრდა შემცირება 1,329.2 1,443.9 -114.7 1,421.3 1,776.4 -355.1 1,361.8 1,729.0 -367.2 1,502.0 1,662.0 -160.0 2,300.0 2,450.0 -150.0 2,302.0 2,412.0 -110.0 2,258.0 2,358.0 -100.0 2,551.0 2,651.0 -100.0 მთლიანი სალდო -579.7 -341.1 -479.4 -66.0 -643.0 -571.0 -498.0 -455.0 216.1 274.3 -58.2 1,001.0 507.6 -35.0 568.4 -25.8 493.4 996.9 -503.4 205.3 99.7 105.6 447.1 506.2 -59.1 933.0 256.7 -35.0 323.9 -32.1 676.3 1,046.7 -370.4 144.8 265.4 -120.6 477.9 559.1 -81.2 1,047.6 299.5 -35.0 365.9 -31.4 748.1 1,080.6 -332.5 90.3 144.4 -54.1 1,227.0 1,297.0 -70.0 1,261.0 325.0 -35.0 395.0 -35.0 936.0 1,393.0 -457.0 -32.0 -32.0 0.0 667.0 747.0 -80.0 1,233.0 320.0 -35.0 390.0 -35.0 913.0 1,638.0 -725.0 -77.0 -77.0 0.0 715.0 790.0 -75.0 1,325.0 325.0 -35.0 395.0 -35.0 1,000.0 1,800.0 -800.0 39.0 39.0 0.0 745.0 825.0 820.0 900.0 -75.0 -75.0 1,233.0 1,260.0 325.0 330.0 -35.0 -35.0 395.0 400.0 -35.0 -35.0 908.0 930.0 1,713.0 3,000.0 -805.0 -2,070.0 -10.0 -20.0 -10.0 -20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 მთავრობის საგარეო ვალი, მლნ აშშ დოლარი საგარეო ვალის მომსახურება, მლნ აშშ დოლარი ძირითადი თანხა, მლნ. აშშ დოლარი პროცენტი, მლნ აშშ დოლარი მთავრობის საშინაო ვალი, მლნ ლარი მთავრობის საგარეო ვალი პროცენტულად მშპ-თან მთავრობის საგარეო ვალი პროცენტულად ექსპორტთან მთავრობის საგარეო ვალის მომსახურება პროცენტულად ექსპორტთან მთავრობის საგარეო ვალის პროცენტის მომსახურება პროცენტულად ექსპორტთან 4199.8 364.1 285.1 79.0 2570.4 26.8% 59.2% 4314.9 240.0 163.2 76.8 2827.3 32.5% 69.2% 4515.7 222.9 140.5 82.4 3170.7 35.2% 72.3% 4889.6 284.4 182.8 101.6 3521.7 33.3% 73.1% 5678.3 406.0 290.0 116.0 3927.7 36.0% 78.6% 6078.3 434.8 320.0 114.8 4287.7 36.5% 78.2% 6441.5 442.0 322.0 120.0 4647.7 36.5% 76.4% 6813.5 930.0 828.0 102.0 5012.7 36.3% 74.0% 5.1% 3.9% 3.6% 4.3% 5.6% 5.6% 5.2% 10.1% 1.1% 1.2% 1.3% 1.5% 1.6% 1.5% 1.4% 1.1% მთავრობის ვალი პროცენტულად ბიუჯეტის შემოსავლებთან მთავრობის საგარეო ვალის მომსახურება პროცენტულად ბიუჯეტის შემოსავლებთან 128.1% 146.8% 156.3% 149.5% 163.3% 167.3% 169.6% 170.7% 7.9% 6.1% 5.5% 6.8% 9.1% 9.3% 9.0% 18.0% 7.3% 5.6% 5.0% 6.6% 8.5% 8.8% 8.6% 17.3% 1.6% 1.8% 1.9% 2.4% 2.4% 2.3% 2.3% 1.9% (მლნ ლარი) საოპერაციო სალდო ფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა ზრდა შემცირება ვალდებულებების წმინდა ზრდა საშინაო ფულად საკრედიტო ორგანოები სხვა ვალდებულებები სხვა კრედიტორული დავალიანება საგარეო აღება დაფარვა დეპოზიტებზე ნაშთის ცვლილება (+ ზრდა) ეროვნული ბანკი კომერციული ბანკები ბალანსი მემორანდუმის მუხლები მთავრობის საგარეო ვალის მომსახურება პროცენტულად ხარჯებსა და არაფინანსური აქტივების შეძენასთან მთავრობის საგარეო ვალის პროცენტის დაფარვა პროცენტულად ხარჯებსა და არაფინანსური აქტივების შეძენასთან 2014 ფაქტ. 2015 ფაქტ. 2016 წინასწ. 2017 მოსალ 2018 პროგნ. 2019 პროგნ. 2020 პროგნ. 2021 პროგნ. შემოსავლები გადასახადები არაპირდაპირი გადასახადები პირდაპირი გადასახადები სოციალური შენატანები გრანტები სხვა შემოსავლები 27.9% 24.8% 14.4% 10.4% 0.0% 1.0% 2.1% 28.2% 25.2% 14.0% 11.2% 0.0% 1.0% 2.0% 28.5% 25.9% 13.0% 12.9% 0.0% 0.9% 1.7% 28.7% 26.0% 14.9% 11.1% 0.0% 0.8% 1.9% 28.1% 25.5% 14.7% 10.8% 0.0% 0.8% 1.8% 28.0% 25.5% 14.7% 10.8% 0.0% 0.8% 1.7% 27.8% 25.4% 14.7% 10.7% 0.0% 0.7% 1.6% 27.5% 25.3% 14.7% 10.6% 0.0% 0.7% 1.6% ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება პროცენტი საგარეო საშინაო სუბსიდიები გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები 25.3% 5.2% 3.9% 0.9% 0.5% 0.4% 2.1% 0.0% 9.6% 3.5% 24.8% 5.0% 3.8% 1.0% 0.5% 0.5% 2.3% 0.1% 9.6% 3.0% 25.9% 5.2% 4.1% 1.2% 0.6% 0.6% 2.2% 0.1% 10.0% 3.1% 24.8% 4.6% 3.9% 1.4% 0.7% 0.7% 2.1% 0.2% 9.5% 3.0% 23.9% 4.3% 3.8% 1.4% 0.7% 0.7% 2.1% 0.2% 9.2% 2.9% 23.8% 4.2% 3.6% 1.5% 0.7% 0.8% 2.1% 0.2% 9.5% 2.8% 23.8% 4.1% 3.5% 1.5% 0.7% 0.8% 2.0% 0.2% 9.6% 2.7% 23.1% 4.0% 3.4% 1.4% 0.5% 0.8% 2.0% 0.2% 9.4% 2.6% საოპერაციო სალდო 2.6% 3.4% 2.6% 3.9% 4.2% 4.2% 4.0% 4.5% არაფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა ზრდა შემცირება 4.6% 5.0% -0.4% 4.5% 5.6% -1.1% 4.0% 5.1% -1.1% 4.1% 4.5% -0.4% 5.8% 6.2% -0.4% 5.5% 5.8% -0.3% 5.1% 5.3% -0.2% 5.4% 5.6% -0.2% მთლიანი სალდო -2.0% -1.1% -1.4% -0.2% -1.6% -1.4% -1.1% -1.0% 0.7% 0.9% -0.2% 3.4% 1.7% -0.1% 1.9% -0.1% 1.7% 3.4% -1.7% 0.7% 0.3% 0.4% 1.4% 1.6% -0.2% 2.9% 0.8% -0.1% 1.0% -0.1% 2.1% 3.3% -1.2% 0.5% 0.8% -0.4% 1.4% 1.6% -0.2% 3.1% 0.9% -0.1% 1.1% -0.1% 2.2% 3.2% -1.0% 0.3% 0.4% -0.2% 3.3% 3.5% -0.2% 3.4% 0.9% -0.1% 1.1% -0.1% 2.6% 3.8% -1.2% -0.1% -0.1% 0.0% 1.7% 1.9% -0.2% 3.1% 0.8% -0.1% 1.0% -0.1% 2.3% 4.2% -1.8% -0.2% -0.2% 0.0% 1.7% 1.9% -0.2% 3.2% 0.8% -0.1% 0.9% -0.1% 2.4% 4.3% -1.9% 0.1% 0.1% 0.0% 1.7% 1.9% -0.2% 2.8% 0.7% -0.1% 0.9% -0.1% 2.1% 3.9% -1.8% 0.0% 0.0% 0.0% 1.8% 1.9% -0.2% 2.7% 0.7% -0.1% 0.9% -0.1% 2.0% 6.4% -4.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% (პროცენტულად მშპ-სთან) ფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა ზრდა შემცირება ვალდებულებების წმინდა ზრდა საშინაო ფულად საკრედიტო ორგანოები სხვა ვალდებულებები სხვა კრედიტორული დავალიანება საგარეო აღება დაფარვა დეპოზიტებზე ნაშთის ცვლილება (+ ზრდა) ეროვნული ბანკი კომერციული ბანკები ბალანსი დანართი #3.4 საგადასახდელო ბალანსი (პესიმისტური სცენარი) 2014 ფაქტ. 2015 ფაქტ. 2016 წინასწ. 2017 მოსალ 2018 პროგნ. 2019 პროგნ. 2020 პროგნ. 2021 პროგნ. -1769.0 -4271.0 4073.3 -8344.3 1288.7 3018.8 -1730.1 -220.6 662.8 -883.4 -79.0 -804.4 1433.9 151.4 1282.5 1644.7 279.4 1296.7 68.6 124.3 0.0 -1680.6 -3934.5 3099.5 -7034.0 1457.8 3133.1 -1675.4 -323.4 488.3 -811.8 -76.8 -735.0 1119.6 131.5 988.1 1502.2 298.0 1807.6 -603.4 178.4 0.0 -1909.8 -3796.0 2896.7 -6692.6 1613.6 3349.1 -1735.4 -837.9 557.8 -1395.8 -82.4 -1313.4 1110.5 113.8 996.7 2145.5 316.1 1522.1 307.3 -235.7 0.0 -1693.7 -3714.5 3097.3 -6811.8 1779.7 3591.8 -1812.1 -854.7 557.7 -1412.4 -101.6 -1310.8 1095.8 83.2 1012.6 1914.2 374.4 1326.5 213.3 -220.5 0.0 -1729.2 -3915.7 3426.6 -7342.3 1818.9 3796.0 -1977.1 -806.9 583.8 -1390.6 -116.0 -1274.6 1174.5 101.6 1072.9 1878.0 365.2 1516.9 -4.0 -148.8 0.0 -1559.6 -3995.5 3740.1 -7735.6 1973.1 4030.7 -2057.6 -752.0 599.0 -1351.0 -114.8 -1236.2 1214.8 100.0 1114.8 1715.9 400.0 1322.1 -6.2 -156.3 0.0 -1339.7 -4107.3 4097.6 -8204.9 2180.6 4329.7 -2149.1 -672.7 617.2 -1289.9 -120.0 -1169.9 1259.8 96.0 1163.8 1536.6 363.2 1148.4 25.0 -196.9 0.0 -1030.4 -4255.0 4506.0 -8761.0 2451.8 4704.8 -2253.0 -543.7 638.4 -1182.0 -102.0 -1080.0 1316.4 96.0 1220.4 1239.2 372.0 791.7 75.5 -208.7 0.0 -10.7% -25.9% 24.7% -50.5% 7.8% 18.3% -10.5% -1.3% 4.0% -5.4% -0.5% -4.9% 8.7% 0.9% 7.8% 10.0% 1.7% 7.9% 0.4% 0.8% 0.0% -12.0% -28.1% 22.1% -50.3% 10.4% 22.4% -12.0% -2.3% 3.5% -5.8% -0.5% -5.3% 8.0% 0.9% 7.1% 10.7% 2.1% 12.9% -4.3% 1.3% 0.0% -13.3% -26.5% 20.2% -46.7% 11.3% 23.4% -12.1% -5.8% 3.9% -9.7% -0.6% -9.2% 7.7% 0.8% 7.0% 15.0% 2.2% 10.6% 2.1% -1.6% 0.0% -11.5% -25.3% 21.1% -46.4% 12.1% 24.5% -12.3% -5.8% 3.8% -9.6% -0.7% -8.9% 7.5% 0.6% 6.9% 13.0% 2.6% 9.0% 1.5% -1.5% 0.0% -11.0% -24.8% 21.7% -46.5% 11.5% 24.1% -12.5% -5.1% 3.7% -8.8% -0.7% -8.1% 7.4% 0.6% 6.8% 11.9% 2.3% 9.6% 0.0% -0.9% 0.0% -9.4% -24.0% 22.5% -46.5% 11.9% 24.2% -12.4% -4.5% 3.6% -8.1% -0.7% -7.4% 7.3% 0.6% 6.7% 10.3% 2.4% 7.9% 0.0% -0.9% 0.0% -7.6% -23.3% 23.2% -46.5% 12.4% 24.6% -12.2% -3.8% 3.5% -7.3% -0.7% -6.6% 7.1% 0.5% 6.6% 8.7% 2.1% 6.5% 0.1% -1.1% 0.0% -5.5% -22.7% 24.0% -46.7% 13.1% 25.1% -12.0% -2.9% 3.4% -6.3% -0.5% -5.8% 7.0% 0.5% 6.5% 6.6% 2.0% 4.2% 0.4% -1.1% 0.0% (მლნ აშშ დოლარი) მიმდინარე ანგარიში საქონელი საქონლის ექსპორტი საქონლის იმპორტი მომსახურება მომსახურების ექსპორტი მომსახურების იმპორტი წმინდა ფაქტორული შემოსავლები მუშაკთა შრომის ანაზღაურება პროცენტების გადახდა მთავრობა კერძო წმინდა მიმდინარე ტრანსფერები მთავრობა კერძო კაპიტალის და ფინანსური ანგარიში მთავრობა კერძო საბანკო სისტემა რეზერვების ცვლილება (- ზრდა) ბალანსი (პროცენტულად მშპ-სთან) მიმდინარე ანგარიში საქონელი საქონლის ექსპორტი საქონლის იმპორტი მომსახურება მომსახურების ექსპორტი მომსახურების იმპორტი წმინდა ფაქტორული შემოსავლები მუშაკთა შრომის ანაზღაურება პროცენტების გადახდა მთავრობა კერძო წმინდა მიმდინარე ტრანსფერები მთავრობა კერძო კაპიტალის და ფინანსური ანგარიში მთავრობა კერძო საბანკო სისტემა რეზერვების ცვლილება (- ზრდა) ბალანსი დანართი #3.5 დეპოზიტური კორპორაციების მიმოხილვა (პესიმისტური სცენარი) 2014 ფაქტ. 2015 ფაქტ. 2016 წინასწ. 2017 მოსალ 2018 პროგნ. 2019 პროგნ. 2020 პროგნ. 2021 პროგნ. წმინდა უცხოური აქტივები 923.3 უცხოური აქტივები 6,610.7 უცხოური ვალდებულებები 5,687.4 საშინაო აქტივები 10,266.5 მთავრობის წმინდა დავალიანება 648.9 ეკონომიკის დანარჩენი სექტორის დავალიანება 13,263.1 სხვა მუხლები წმინდა -3,645.5 ფართო ფული M3 11,189.8 ფართო ფული M2 5,911.3 ნაღდი ფული ბანკებს გარეთ 1,942.6 დეპოზიტები ეროვნულ ვალუტაში 3,968.7 დეპოზიტები უცხოურ ვალუტაში 5,278.5 2,204.4 9,090.0 6,885.6 11,139.5 712.9 15,836.3 -5,409.7 13,343.9 5,762.9 1,981.9 3,781.0 7,581.0 2,246.8 10,601.8 8,355.0 13,798.4 941.8 19,370.4 -6,513.8 16,045.2 6,505.5 2,383.2 4,122.3 9,539.7 2,140.3 11,102.7 8,962.5 15,819.5 938.8 21,526.6 -6,646.0 17,959.7 7,461.0 2,671.9 4,789.1 10,498.7 2,078.9 11,659.5 9,580.6 17,962.9 981.8 23,908.1 -6,927.0 20,041.7 8,474.1 2,977.2 5,496.9 11,567.6 2,485.1 12,244.2 9,759.0 19,415.3 907.8 25,725.7 -7,218.2 21,900.4 9,442.3 3,254.4 6,187.9 12,458.1 2,915.0 12,981.0 10,066.0 21,311.4 882.8 27,955.4 -7,526.8 24,226.4 10,639.3 3,579.6 7,059.8 13,587.1 3,248.1 13,762.1 10,514.0 23,880.0 867.8 30,867.6 -7,855.4 27,128.1 12,122.0 3,961.6 8,160.3 15,006.1 2.61 4.93 57.1% 2.49 1.31 45.5% 2.38 5.51 66.7% 2.70 1.16 49.9% 2.11 5.21 69.8% 2.53 1.03 57.1% 2.04 4.92 68.7% 2.54 1.06 58.7% 1.97 4.65 67.8% 2.54 1.07 60.6% 1.90 4.41 66.8% 2.57 1.11 61.8% 1.82 4.14 65.8% 2.60 1.14 63.4% 1.73 3.87 64.8% 2.63 1.18 65.8% -22.8% 1.0% 6.3% 18.8% 13.9% 23.2% 35.4% 13.8% 9.1% 2.3% 12.8% 19.5% 138.8% 37.5% 21.1% 8.5% 9.9% 19.4% 48.4% 19.3% -2.5% 2.0% -4.7% 43.6% 1.9% 16.6% 21.3% 23.9% 32.1% 22.3% 20.4% 20.2% 12.9% 20.2% 9.0% 25.8% -4.7% 4.7% 7.3% 14.6% -0.3% 11.1% 2.0% 11.9% 14.7% 12.1% 16.2% 10.1% 22.5% 5.0% 1.9% 7.1% 4.5% 6.3% 4.2% 8.5% 10.7% 9.2% 11.6% 7.0% 19.5% 5.0% 1.9% 8.1% -7.5% 7.6% 4.2% 9.3% 11.4% 9.3% 12.6% 7.7% 17.3% 6.0% 3.1% 9.8% -2.8% 8.7% 4.3% 10.6% 12.7% 10.0% 14.1% 9.1% 11.4% 6.0% 4.5% 12.1% -1.7% 10.4% 4.4% 12.0% 13.9% 10.7% 15.6% 10.4% 3.2% 22.7% 19.5% 35.2% 2.2% 45.5% -12.5% 38.4% 20.3% 6.7% 13.6% 18.1% 6.9% 28.6% 21.7% 35.1% 2.2% 49.9% -17.0% 42.0% 18.1% 6.2% 11.9% 23.9% 6.6% 31.3% 24.6% 40.7% 2.8% 57.1% -19.2% 47.3% 19.2% 7.0% 12.2% 28.1% 5.8% 30.3% 24.4% 43.1% 2.6% 58.7% -18.1% 49.0% 20.3% 7.3% 13.1% 28.6% 5.3% 29.6% 24.3% 45.5% 2.5% 60.6% -17.6% 50.8% 21.5% 7.5% 13.9% 29.3% 6.0% 29.4% 23.5% 46.7% 2.2% 61.8% -17.4% 52.6% 22.7% 7.8% 14.9% 29.9% 6.6% 29.4% 22.8% 48.3% 2.0% 63.4% -17.1% 55.0% 24.1% 8.1% 16.0% 30.8% 6.9% 29.3% 22.4% 50.9% 1.8% 65.8% -16.7% 57.8% 25.8% 8.4% 17.4% 32.0% (მლნ ლარი) მემორანდუმის მუხლები ფულის მიმოქცევის სიჩქარე M3 ფულის მიმოქცევის სიჩქარე M2 დოლარიზაციის კოეფიციენტი ფულის მულტიპლიკატორი M3 ფულის მულტიპლიკატორი M2 კერძო სექტორის კრედიტი პროც. მშპ-სთან (პროცენტულად წინა წელთან) წმინდა უცხოური აქტივები უცხოური აქტივები უცხოური ვალდებულებები საშინაო აქტივები მთავრობის წმინდა დავალიანება ეკონომიკის დანარჩენი სექტორის დავალიანება სხვა მუხლები წმინდა ფართო ფული M3 ფართო ფული M2 ნაღდი ფული ბანკებს გარეთ დეპოზიტები ეროვნულ ვალუტაში დეპოზიტები უცხოურ ვალუტაში (პროცენტულად მშპ-სთან) წმინდა უცხოური აქტივები უცხოური აქტივები უცხოური ვალდებულებები საშინაო აქტივები მთავრობის წმინდა დავალიანება ეკონომიკის დანარჩენი სექტორის დავალიანება სხვა მუხლები წმინდა ფართო ფული M3 ფართო ფული M2 ნაღდი ფული ბანკებს გარეთ დეპოზიტები ეროვნულ ვალუტაში დეპოზიტები უცხოურ ვალუტაში დანართი #3.6 ეროვნული ბანკის მიმოხილვა (პესიმისტური სცენარი) 2014 ფაქტ. 2015 ფაქტ. 2016 წინასწ. 2017 მოსალ 2018 პროგნ. 2019 პროგნ. 2020 პროგნ. 2021 პროგნ. წმინდა უცხოური აქტივები უცხოური აქტივები ოფიციალური საერთთაშორისო რეზერვი სხვა უცხოური აქტივები უცხოური ვალდებულებები საშინაო აქტივები მთავრობის წმინდა დავალიანება მთავრობის სასესხო დავალიანება მთავრობის დეპოზიტები კომერციული ბანკების დავალიანება სხვა მუხლები წმინდა სარეზერვო ფული ნაღდი ფული მიმოქცევაში სავალდებულო რეზერვი ნაშთი საკორესპონდენტო და სხვა ანგარიშებზე 4,564.1 5,032.9 5,030.1 2.8 468.8 -63.1 -66.3 521.6 587.9 211.7 -208.4 4,501.0 2,462.1 1,154.4 884.5 5,513.2 6,040.1 6,036.9 3.3 526.9 -565.1 -350.9 502.5 853.4 713.4 -927.5 4,948.2 2,503.7 1,717.2 727.2 6,765.0 7,295.9 7,295.7 0.2 530.9 -432.5 -493.3 504.5 997.8 1,558.8 -1,498.0 6,332.5 2,999.3 2,766.3 566.9 6,966.2 7,442.6 7,442.4 0.2 476.4 102.2 -496.3 469.5 965.8 1,794.7 -1,196.2 7,068.4 3,380.9 3,081.9 605.6 7,362.1 7,814.7 7,814.5 0.2 452.6 543.2 -453.3 434.5 887.8 2,273.0 -1,276.5 7,905.4 3,800.1 3,392.1 713.1 7,775.5 8,205.4 8,205.2 0.2 429.9 752.3 -527.3 399.5 926.8 2,639.2 -1,359.7 8,527.8 4,183.7 3,660.7 683.4 8,289.3 8,831.6 8,697.8 9,219.6 8,697.5 9,219.4 0.2 0.2 408.4 388.0 1,027.0 1,467.1 -552.3 -567.3 364.5 329.5 916.8 896.8 3,027.1 3,576.1 -1,447.9 -1,541.8 9,316.3 10,298.7 4,637.0 5,174.0 3,967.4 4,318.4 711.9 806.4 მემორანდუმის მუხლები საერთაშორისო რეზერვები ერთი თვის საშუალო იმპორტის ჯერადი მლნ აშშ დოლარი 3.2 2699.1 3.5 2520.7 3.9 2756.4 4.1 2977.0 4.0 3125.8 4.0 3282.1 4.0 3479.0 4.0 3687.8 5.7% 2.6% 2.6% 90.4% -20.0% -80.8% -287.8% -0.4% 20.4% -174.4% 162.1% 12.8% 4.7% 16.3% 37.2% 20.8% 20.0% 20.0% 15.1% 12.4% 796.0% 429.2% -3.7% 45.1% 237.0% 345.0% 9.9% 1.7% 48.8% -17.8% 22.7% 20.8% 20.9% -94.8% 0.7% -23.5% 40.6% 0.4% 16.9% 118.5% 61.5% 28.0% 19.8% 61.1% -22.0% 3.0% 2.0% 2.0% 7.5% -10.3% -123.6% 0.6% -6.9% -3.2% 15.1% -20.1% 11.6% 12.7% 11.4% 6.8% 5.7% 5.0% 5.0% 5.5% -5.0% 38.2% -8.5% -7.5% -8.0% 9.0% 6.6% 7.4% 9.9% 8.0% -6.3% 5.6% 5.0% 5.0% 5.5% -5.0% 38.5% 16.3% -8.1% 4.4% 16.1% 6.5% 7.9% 10.1% 7.9% -4.2% 6.6% 6.0% 6.0% 6.0% -5.0% 36.5% 4.7% -8.8% -1.1% 14.7% 6.5% 9.2% 10.8% 8.4% 4.2% 6.5% 6.0% 6.0% 6.5% -5.0% 42.9% 2.7% -9.6% -2.2% 18.1% 6.5% 10.5% 11.6% 8.8% 13.3% 15.7% 17.3% 17.3% 0.0% 1.6% -0.2% -0.2% 1.8% 2.0% 0.7% -0.7% 15.4% 8.4% 4.0% 3.0% 17.4% 19.0% 19.0% 0.0% 1.7% -1.8% -1.1% 1.6% 2.7% 2.2% -2.9% 15.6% 7.9% 5.4% 2.3% 19.9% 21.5% 21.5% 0.0% 1.6% -1.3% -1.5% 1.5% 2.9% 4.6% -4.4% 18.7% 8.8% 8.2% 1.7% 19.0% 20.3% 20.3% 0.0% 1.3% 0.3% -1.4% 1.3% 2.6% 4.9% -3.3% 19.3% 9.2% 8.4% 1.7% 18.7% 19.8% 19.8% 0.0% 1.1% 1.4% -1.1% 1.1% 2.3% 5.8% -3.2% 20.0% 9.6% 8.6% 1.8% 18.7% 19.7% 19.7% 0.0% 1.0% 1.8% -1.3% 1.0% 2.2% 6.3% -3.3% 20.5% 10.1% 8.8% 1.6% 18.8% 19.7% 19.7% 0.0% 0.9% 2.3% -1.3% 0.8% 2.1% 6.9% -3.3% 21.1% 10.5% 9.0% 1.6% 18.8% 19.6% 19.6% 0.0% 0.8% 3.1% -1.2% 0.7% 1.9% 7.6% -3.3% 21.9% 11.0% 9.2% 1.7% (მლნ ლარი) (პროცენტულად წინა წელთან) წმინდა უცხოური აქტივები უცხოური აქტივები ოფიციალური საერთთაშორისო რეზერვი სხვა უცხოური აქტივები უცხოური ვალდებულებები საშინაო აქტივები მთავრობის წმინდა დავალიანება მთავრობის სასესხო დავალიანება მთავრობის დეპოზიტები კომერციული ბანკების დავალიანება სხვა მუხლები წმინდა სარეზერვო ფული ნაღდი ფული მიმოქცევაში სავალდებულო რეზერვი ნაშთი საკორესპონდენტო და სხვა ანგარიშებზე (პროცენტულად მშპ-სთან) წმინდა უცხოური აქტივები უცხოური აქტივები ოფიციალური საერთთაშორისო რეზერვი სხვა უცხოური აქტივები უცხოური ვალდებულებები საშინაო აქტივები მთავრობის წმინდა დავალიანება მთავრობის სასესხო დავალიანება მთავრობის დეპოზიტები კომერციული ბანკების დავალიანება სხვა მუხლები წმინდა სარეზერვო ფული ნაღდი ფული მიმოქცევაში სავალდებულო რეზერვი ნაშთი საკორესპონდენტო და სხვა ანგარიშებზე
დანართი
საქართველოს მთავრობის მოხსენება 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების მიმდინარეობის შესახებ თბილისი 2017 წელი მიმდინარე ძირითადი ეკონომიკური ტენდენციები მთლიანი შიდა პროდუქტის დინამიკა საქსტატის წინასწარი მონაცემებით, პირველი კვარტალის რეალური ზრდა 5.1 პროცენტია, ხოლო მეორე კვარტალში 4.7 პროცენტი. შესაბამისად, პირველი ნახევრის მონაცემებით, მშპ-ს რეალური ზრდა 4.9 პროცენტის დონეზე დაფიქსირდა. ეკონომიკურ აქტივობაში წარმმართველი როლი მშენებლობას, სასტუმროებს და რესტორნებს და კავშირგაბმულობას უჭირავთ. ეკონომიკის რეალური ზრდის დარგობრივი სტრუქტურაში ყველაზე სწრაფად გაიზარდა მშენებლობა - 18.8 პროცენტით, სასტუმროები და რესტორნები 10.9 პროცენტით, კავშირგაბმულობა - 8.2 პროცენტით და ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და მომხმარებლისათვის მომსახურების გაწევა - 6.8 პროცენტით, საფინანსო საქმიანობა 6.6 პროცენტით. კერძო სექტორის როლი ეკონომიკურ ზრდაში 2017 წლის პირველ ნახევარში ბიზნეს სექტორის ბრუნვის მოცულობა 17.9 პროცენტით, ხოლო პროდუქციის გამოშვება 17.6 პროცენტით გაიზარდა. ბიზნეს სექტორში დასაქმებულთა რაოდენობა გაზრდილია 30.3 ათასი ადამიანით. ფასები 2017 წლის აგვისტოში ინფლაციის დონემ წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარებით (წლიური ინფლაცია) 5.7 პროცენტი შეადგინა. ამავე პერიოდისათვის, საბაზო ინფლაცია 4.3 პროცენტის დონეზეა. წლიური ინფლაციის ფორმირებაზე ძირითადი გავლენა იქონია ფასების ცვლილებამ შემდეგ ჯგუფებში: სურსათი და უალკოჰოლო სასმელები: ფასები გაიზარდა 6.2 პროცენტით, რაც 1.88 პროცენტული პუნქტით აისახა მთლიანი ინდექსის ზრდაში, ტრანსპორტი: ფასები მომატებულია 11.6 პროცენტით, რამაც წლიურ ინფლაციაში 1.46 პროცენტული პუნქტი შეიტანა, ალკოჰოლური სასმელები, თამბაქო: ფასები გაიზარდა 17.5 პროცენტით, რაც 1.14 პროცენტული პუნქტით აისახა მთლიანი ინდექსის ზრდაზე.. 2017 წელს ინფლაციის მიზნობრივი მაჩვენებელი 4 პროცენტს შეადგენს. საგარეო სექტორი 2017 წლის იანვარ-აგვისტოში საგარეო სავაჭრო ბრუნვა წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით გაზრდილია 12.2 პროცენტით და 6 618.2 მლნ აშშ დოლარს შეადგენს. აქედან, ექსპორტი 1 682.8 მლნ აშშ დოლარს შეადგენს (28.5 პროცენტით მეტი), ხოლო იმპორტი 4 935.5 მლნ აშშ დოლარი (7.5 პროცენტით მეტი). საქართველოს უმსხვილეს სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებს შორის პირველი ადგილი თურქეთს უკავია, რომლის წილი 2017 წლის იანვარ-აგვისტოს მთლიანი საქონელბრუნვის 15.1 პროცენტს შეადგენს. მას მოსდევს რუსეთი 10.6 და ჩინეთი 8.4 პროცენტული წილებით. ექსპორტში 14.4 პროცენტით პირველ ადგილზე რუსეთია, შემდეგ მოდიან თურქეთი 9.0 პროცენტით, ჩინეთი 8.1 პროცენტით, აზერბაიჯანი 7.9 პროცენტით და სომხეთი 7.5 პროცენტით. იმპორტში პირველი ადგილი თურქეთს უჭირავს 17.2 პროცენტით, შემდეგ მოდიან რუსეთი 9.3 პროცენტით, ჩინეთი 8.5 პროცენტით, აზერბაიჯანი 7.2 პროცენტით და ა.შ. სასაქონლო ჯგუფების მიხედვით ექსპორტში პირველ ადგილზე სპილენძის მადნები და კონცენტრატებია 16.4 პროცენტით, მომდევნო ადგილებს იკავებენ: ფეროშენადნობები 12.5 პროცენტი, მსუბუქი ავტომობილები 7.3 პროცენტი, ყურძნის ნატურალური ღვინოები 5.9 პროცენტი და სამკურნალო საშუალებები 5.5 პროცენტი. 2 იმპორტის სასაქონლო სტრუქტურაში პირველ ადგილზე ნავთობი და ნავთობპროდუქტებია, რომელსაც მთლიან იმპორტში 8.4 პროცენტიანი წილი უკავია. შემდეგ მოდიან: მსუბუქი ავტომობილები 6.0 პროცენტი, სპილენძის მადნები და კონცენტრატები 4.7 პროცენტი და სამკურნალო საშუალებები 4.5 პროცენტი. 2017 წლის იანვარ-აგვისტოში საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ ევროკავშირის ქვეყნებთან 1 804.4 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელზე 7.4 პროცენტით მეტია. აქედან ექსპორტი 400.9 მლნ აშშ დოლარი იყო (26.6 პროცენტით მეტი), ხოლო იმპორტი 1 403.5 მლნ აშშ დოლარი (2.9 პროცენტით მეტი). ევროკავშირის ქვეყნებთან საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 1 804.4 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა, რაც მთლიანი სავაჭრო ბრუნვის 27.3 პროცენტია (2016 წლის იანვარ-აგვისტოსთან შედარებით 7.4 პროცენტით მეტი). აქედან ექსპორტი 400.9 მლნ აშშ დოლარი (26.6 პროცენტით მეტი), ხოლო იმპორტი 1 403.5 მლნ აშშ დოლარი იყო (2.9 პროცენტით მეტი). ევროკავშირის ქვეყნებთან ექსპორტში პირველ ადგილზე სპილენძის მადნები და კონცენტრატებია, ზრდა 67.7 პროცენტს შეადგენს, შემდეგ მოდიან აზოტოვანი სასუქები (29.3 პროცენტი ზრდა) და ეთილის სპირტი, სპირტიანი სასმელები (47.7 პროცენტი ზრდა). დსთ-ის ქვეყნებთან საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 2 110.5 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა, რაც მთლიანი სავაჭრო ბრუნვის 31.9 პროცენტია (2016 წლის იანვარ-აგვისტოსთან შედარებით 31.0 პროცენტით მეტი). აქედან ექსპორტი 674.0 მლნ აშშ დოლარი (58.1 პროცენტით მეტი), ხოლო იმპორტი 1 436.1 მლნ აშშ დოლარი იყო (21.3 პროცენტით მეტი). ფულადი გზავნილები 2017 წლის იანვარ-აგვისტოში წმინდა ფულადი გზავნილები წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 22.1 პროცენტით გაიზარდა და 740.2 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა, რაც გასული წლის ანალოგიურ მონაცემს 134 მლნ აშშ დოლარით აღემატება. წმინდა ფულადი გზავნილები გაზრდილია რუსეთიდან 22.8 პროცენტით, ისრაელიდან - 101.8 პროცენტით, აშშ-დან - 16.7 პროცენტით, თურქეთიდან - 22.8 პროცენტით და იტალიიდან - 13.1 პროცენტით. ტურიზმი 2017 წლის პირველ 8 თვეში, საქართველოს 5 059 ათასი ვიზიტორი ეწვია, რაც გასული წლის ანალოგიურ მონაცემს 19.1 პროცენტით აღემატება. იანვარ-აგვისტოში ტურიზმიდან მიღებულმა შემოსავლებმა 1 860 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა, რაც 29.1 პროცენტით, 419 მილიონი აშშ დოლარით აღემატება გასული წლის მაჩვენებელს. პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები მიმდინარე წლის პირველ ნახევარში განხორციელებულმა პირდაპირმა უცხოურმა ინვესტიციებმა 751.0 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამისი პერიოდის დაზუსტებულ მაჩვენებელზე 5.5 პროცენტით ნაკლებია. საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მიხედვით უმსხვილეს ინვესტორ ქვეყნებს აზერბაიჯანი (224.2 მლნ აშშ დოლარი), თურქეთი (120.8 მლნ აშშ დოლარი) და გაერთიანებული სამეფო (111.6 მლნ აშშ დოლარი) წარმოადგენს. ყველაზე დიდი უცხოური ინვესტიციები ტრანსპორტის და კავშირგაბმულობის და მშენებლობის სექტორებში განხორციელდა. პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების კლება გასულ წელთან შედარებით BP-ს მიერ სამხრეთ კავკასიის გაზსადენის გაფართოების პროექტის დასკვნით ეტაპზე გადასვლას უკავშირდება. მშენებლობის ძირითადი ეტაპი, რომლის განმავლობაში დაახლოებით 1.7 მილიარდი აშშ დოლარი დაიხარჯა, პრაქტიკულად დასრულების სტადიაში 3 არის გადასული. მსგავად, შემცირება დაფიქსირდა მიკროსაფინანსო სექტორში, რაც ზოგადად გამოწვეულია ზედამხედველობის პოლიტიკის გამკაცრებით. გატარებული ღონისძიებების შედეგად, ადგილი ჰქონდა ონლაინ სესხების კომპანიების მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებად გარდაქმნას. ეს გადაწყვეტილება განაპირობა მომხმარებელთა უფლებების დაცვის გაძლიერების საჭიროებამ და ონლაინ დაკრედიტების სექტორში საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვამ. როგორ მოსალოდნელი იყო, ბაზარზე რჩებიან მხოლოდ ის კომპანიების, რომლებიც მომხმარებელს გონივრულ სასესხო პირობებს სთავაზობენ. ხოლო სხვათა შემთხვევაში ადგილი აქვს ბაზრის დატოვების ფაქტებს, რაც აისახა სტატისტიკურ მონაცემებში. ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლების ანალიზი 2017 წელი იანვარი-აგვისტო 2017 წლის იანვარ-აგვისტოში შემოსავლების სახით ნაერთ ბიუჯეტში მობილიზებულია 7 090.9 მლნ ლარი, რაც წლიური საპროგნოზო მაჩვენებლის 67.3 პროცენტს შეადგენს. გადასახადების ფაქტიური მაჩვენებელი წლიური საპროგნოზო მაჩვენებლის 66.8 პროცენტია. 2017 წლის იანვარ-აგვისტოს ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლების შესრულების მაჩვენებლები მლნ ლარი 2017 წლის 2017 წლის შესრულება გეგმა 8 თვის ფაქტი % 10,529.5 7,090.9 67.3% გადასახადები 9,540.0 6,373.1 66.8% გრანტები 284.5 225.8 79.4% სხვა შემოსავლები 705.0 492.0 69.8% შემოსავლები მიმდინარე საგადასახადო შემოსავლების ანალიზი 2017 წლის იანვარ-აგვისტოში ნაერთ ბიუჯეტში გადასახადების სახით მობილიზებულია 6 373.1 მლნ ლარი, რაც წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 12.7 პროცენტით (717.9 მლნ ლარი) მეტია. 4 2016-2017 წწ იანვარ-აგვისტოს გადასახადების ფაქტიური მაჩვენებლები (მლნ ლარი) ფაქტი 2016 ფაქტი 2017 6,373 5,841 5,655 5,178 ნაერთი სახელმწიფო საშემოსავლო გადასახადის სახით მობილიზებულია 1 951.6 მლნ ლარი, რაც წლიური საპროგნოზო მაჩვენებლის (2 920.0 მლნ ლარი) 66.8 პროცენტს შეადგენს. მოგების გადასახადიდან მობილიზებულია 564.7 მლნ ლარი, რაც 19.9 პროცენტით (140.7 მლნ ლარით) ნაკლებია გასული წლის მაჩვენებელზე. საქართველოს საგადასახადო კოდექსში განხორციელებული ცვლილებების შესაბამისად 2017 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედდა მოგების გადასახადით დაბეგვრის ახალი წესი. რაც გულისხმობს კლასიკური მოგების გადასახადის ჩანაცვლებას განაწილებული მოგების გადასახადით. კერძოდ, მოგების რეინვესტირებისას კომპანიები თავისუფლდებიან მოგების გადასახადით დაბეგვრისაგან და მოგება იბეგრება, მხოლოდ მისი განაწილებისა და დივიდენდად გაცემის შემთხვევაში. უნდა აღინიშნოს, რომ მიმდინარე წელს სახელმწიფომ რეფორმის ფარგლებში (მაისი და ივლისი) 240 მლნ ლარზე მეტი რესურსი დაუტოვა ბიზნესს რეინვესტირებისთვის. დამატებული ღირებულების გადასახადიდან მობილიზებულია 2 643.1 მლნ ლარი, რაც 24.8 პროცენტით (525.2 მლნ ლარით) მეტია გასული წლის მაჩვენებელზე. აქციზის გადასახადიდან მობილიზებულია 922.7 მლნ ლარი, რაც 31.4 პროცენტით (220.5 მლნ ლარით) მეტია გასული წლის მაჩვენებელზე. აღნიშნული ზრდა გამოწვეულია იმ გარეომოებით, რომ 2017 წლიდან გარკვეული სახის აქციზურ პროდუქციაზე გაიზარდა აქციზის განაკვეთები (თამბაქოზე, ნავთობპროდუქტებზე, ავტომობილებზე და სხვა). აქციზის გადასახადის ფაქტიური შემოსავლების ჩამორჩენა საპროგნოზო მაჩვენებელთან, ერთის მხრივ გამოწვეულია, იმ გარემოებით, რომ ავტომობილების იმპორტიორებს მიეცათ შეღავათი 3 თვის განმავლობაში ძველი განაკვეთებით ესარგებლათ, ხოლო მეორეს მხრივ თამბაქოზე აქციზის ზრდის მოლოდინის პირობებში კომპანიების მიერ მოხდა მარაგების შექმნა, რომლის ეტაპობრივი გამოყენება ხორციელდება მიმდინარე წლის განმავლობაში. 5 იმპორტის გადასახადიდან მობილიზებულია 46.1 მლნ ლარი, რაც 1.8 პროცენტით (0.8 მლნ ლარით) მეტია გასული წლის მაჩვენებელზე. ქონების გადასახადიდან მობილიზებულია 293.9 მლნ ლარი, რაც 8.8 პროცენტით (23.9 მლნ ლარით) მეტია გასული წლის მაჩვენებელზე. ნაერთი ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლების დინამიკა, იანვარ-აგვისტო 2014-2017წწ. მლნ ლარი 6,000.0 2014 2015 2016 2017 5,000.0 4,000.0 3,000.0 2,000.0 1,000.0 0.0 3 თვე 6 თვე 8 თვე ინფორმაცია საქართველოს 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების 8 თვის შესრულების შესახებ 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 9 489.5 მლნ ლარით. საანგარიშო პერიოდში მობილიზებული იქნა 6 322.6 მლნ ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 66.6%. 2017 წლის 8 თვის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების შესრულების მაჩვენებლები მლნ ლარი სახელმწიფო ბიუჯეტი დასახელება შემოსავლები გადასახადები 2017 წლის გეგმა 8 თვის ფაქტი +/- % 9,489.5 6,322.6 -3,166.8 66.6% 8,820.0 5,841.0 -2,979.0 66.2% 6 სახელმწიფო ბიუჯეტი დასახელება 2017 წლის გეგმა 8 თვის ფაქტი +/- % გრანტები 284.5 223.0 -61.4 78.4% სხვა შემოსავლები 385.0 258.6 -126.4 67.2% გადასახადების 2017 წლის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 8 820.0 მლნ ლარით. საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 5 841.0 მლნ ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 66.2%. 2017 წლის 8 თვის სახელმწიფო ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლების შესრულების მაჩვენებლები მლნ ლარი სახელმწიფო ბიუჯეტი დასახელება 2017 წლის გეგმა 8 თვის ფაქტი +/- % 8,820.0 5,841.0 -2,979.0 66.2% 2,570.0 1,713.4 -856.6 66.7% გადასახადები საშემოსავლო გადასახადი მოგების გადასახადი 681.0 564.7 -116.3 82.9% დამატებული ღირებულების გადასახადი 3,779.0 2,643.1 -1,135.9 69.9% აქციზი 1,627.0 922.7 -704.3 56.7% იმპორტის გადასახადი 76.0 46.1 -29.9 60.7% სხვა გადასახადი 87.0 -49.1 -136.1 -56.4% გრანტების 2017 წლის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 284.5 მლნ ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 223.0 მლნ ლარი (მ.შ. გათვალისწინებულია წლის განმავლობაში მიღებული მიზნობრივი გრანტები), ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 78.4%. მათ შორის:  ბიუჯეტის მხარდამჭრი გრანტები 60.2 მლნ.ლარი;  საინვესტიციო გრანტები 92.2  სსიპ - ებიდან მიღებული გრანტები 28.0 მლნ.ლარი;  მიზნობრივი გრანტები 42.5 მლნ.ლარი სხვა შემოსავლების წლიური საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 385.0 მლნ ლარის ოდენობით, მობილიზებულ იქნა 258.6 მლნ ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 67.2%. 7 სხვა შემოსავლების შესრულების მაჩვენებლები მლნ ლარი სახელმწიფო ბიუჯეტი დასახელება სხვა შემოსავლები შემოსავლები საკუთრებიდან პროცენტები 2017 წელი გეგმა 8 თვის ფაქტი +/- % 385.0 258.6 -126.4 67.2 127.4 111.2 -16.2 87.3 46.0 33.3 -12.7 72.4 დივიდენდები 66.4 65.2 -1.2 98.1 რენტა 15.0 12.8 -2.2 85.0 62.8 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 80.2 50.4 -29.8 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახადები 76.2 48.7 -27.5 64.0 სალიცენზიო მოსარებლები 0.5 12.4 11.9 2485.1 სანებართვო მოსარებლები 53.0 21.7 -31.3 41.0 სარეგისტრაციო მასაკრებლები 2.0 1.2 -0.8 58.5 სახელმწიფო ბაჟი 18.0 11.5 -6.5 64.0 საკონსულო მოსაკრებელი 1.4 1.0 -0.4 71.2 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი 0.9 0.6 -0.3 69.3 0.4 0.3 -0.1 74.1 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან 4.0 1.7 -2.3 41.4 0.1 0.04 -0.06 43.6 შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 3.9 1.6 -2.3 41.0 სხვა შემოსავლები არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონლიდან და მომსახურებიდან სანქციები (ჯარიმები და საურავები) 60.0 37.1 -22.9 61.9 ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა 2.4 9.7 7.3 405.8 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 115.0 50.1 -64.9 43.6 0.01 არაფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებულ იქნა 63.3 მლნ ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებელის (90.0 მლნ ლარი) 70.3%-ია. ფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებულ იქნა 51.9 მლნ ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (85.0 მლნ ლარი) 61.1%-ია. ვალდებულებების ზრდის შედეგად მობილიზებულმა თანხამ შეადგინა 984.7 მლნ ლარი, რაც წლიური გეგმის 72.4%-ს შეადგენს, მათ შორის სახელმწიფო საშინაო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით მიღებული სახსრები შეადგენს 282.3 მლნ ლარს, (წლიური გეგმის 87.8%) საგარეო წყაროებიდან მიღებული საინვესტიციო გრძელვადიანი შეღავათიანი კრედიტები 538.2 მლნ. ლარს (წლიური გეგმის 74.3%), ხოლო ბიუჯეტის მხარდამჭერი კრედიტები 164.2 მლნ. ლარს (წლიური გეგმის 52.1%). 8 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება „საქართველოს 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვრა 11 415.5 მლნ ლარით, ხოლო 8 თვის საკასო შესრულებამ შეადგინა 7 099.5 მლნ ლარი, რაც წლიური გეგმის 62.2%-ია. მათ შორის: 2017 წლის პირველი სექტემბრის მდგომარეობით ხარჯების დაზუსტებული გეგმა სახელმწიფო ბიუჯეტით განისაზღვრა 9 155.8 მლნ ლარის ოდენობით, ხოლო 8 თვის საკასო შესრულებამ შეადგინა 5 875.0 მლნ ლარი, რაც წლიური გეგმის მაჩვენებლის 64.2%-ია. საანგარიშო პერიოდში ხარჯების შესრულება ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლების მიხედვით განისაზღვრა:  „შრომის ანაზღაურების” მუხლი - 903.6 მლნ ლარით, რაც წლიური გეგმიური მაჩვენებლის (1 383.9 მლნ ლარი) 65.3%-ს, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული „ხარჯების“ 15.4%-ს, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი გადასახდელების 12.7%-ს შეადგენს. აღნიშნული მაჩვენებელი 2016 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შემცირებულია 48.5 მლნ ლარით.  „საქონელი და მომსახურების” მუხლი - 753.3 მლნ ლარით, რაც წლიური გეგმის (1 162.2 მლნ ლარი) 64.8%ს, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული გადასახდელების 10.6%-ს შეადგენს.  „პროცენტის” მუხლი - 326.7 მლნ ლარით (წლიური გეგმის 503.0 მლნ ლარის 65.0%-ია), რაც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული გადასახდელების 4.6%-ს შეადგენს.  „სუბსიდიების” მუხლი - 307.0 მლნ ლარით, რაც წლიური გეგმის (422.5 მლნ ლარი) 72.7%-ს, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული გადასახდელების 4.3%-ს შეადგენს.  „გრანტების” მუხლი - 692.4 მლნ ლარით, რაც წლიური გეგმიური მაჩვენებლის (1 195.3 მლნ ლარი) 57.9%ს, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული გადასახდელების 9.8%-ს შეადგენს. მათ შორის მიმდინარე დანიშნულების გრანტები 488.2 მლნ ლარი, ხოლო კაპიტალური დანიშნულების გრანტები 204.2 მლნ ლარი. აღნიშნული სახსრების ფარგლებში ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერების საკასო შესრულებამ შეადგინა 531.1 მლნ ლარი (მ.შ. 78.3 მლნ ლარი კაპიტალური დანიშნულების გრანტები და 451.8 მლნ ლარი მიმდინარე დანიშნულების გრანტები).  „სოციალური უზრუნველყოფის” მუხლი - 2 194.4 მლნ ლარით, რაც წლიური გეგმიური პარამეტრის (3 312.3 მლნ ლარი) 66.3%-ს, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული გადასახდელების 30.9%-ს შეადგენს.  „სხვა ხარჯების” მუხლი - 697.6 მლნ ლარის ოდენობით, რაც წლიური გეგმის (1 176.6 მლნ ლარი) 59.3%-ს, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული „ხარჯების“ 11.9%-ს, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი ასიგნებების 9.8%-ს შეადგენს. - მათ შორის სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯების დასაფინანსებლად მიიმართა 76.4 მლნ.ლარი, ხოლო სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების დასაფინანსებლად 621.2 მლნ.ლარი. 9 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის რვა თვის ხარჯების სტრუქტურა ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით (საკასო შესრულება) სოციალური უზრუნველყოფა 37.4% სხვა ხარჯები 11.9% გრანტები 11.8% სუბსიდიები 5.2% პროცენტი 5.6% შრომის ანაზღაურება 15.4% საქონელი და მომსახურება 12.8% არაფინანსური აქტივების ზრდის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 987.6 მლნ ლარით, ხოლო 8 თვის საკასო შესრულებამ შეადგინა 463.9 მლნ ლარი, რაც წლიური გეგმის მაჩვენებლის 47.0%-ია. ფინანსური აქტივების ზრდის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 745.3 მლნ ლარით, ხოლო 8 თვის საკასო შესრულებამ შეადგინა 440.5 მლნ ლარი, რაც წლიური გეგმის მაჩვენებლის 59.1%-ია. ვალდებულებების კლების დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 526.8 მლნ ლარით, ხოლო 8 თვის საკასო შესრულებამ შეადგინა 320.1 მლნ ლარი, რაც წლიური გეგმის მაჩვენებლის 60.8%-ია. სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელები მლნ ლარი 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა (01.09.2017 მდგომარეობით) 8 თვის საკასო შესრულება სხვაობა (წლიური დაზუსტებული გეგმა-საკასო ხარჯი) ფაქტი/ წლიური გეგმა გადასახდელები 11,415.5 7,099.5 4,316.0 62.2% ხარჯები 9,155.8 5,875.0 3,280.8 64.2% შრომის ანაზღაურება 1,383.9 903.6 480.3 65.3% საქონელი და მომსახურება 1,162.2 753.3 408.9 64.8% პროცენტი 503.0 326.7 176.3 65.0% სუბსიდიები 422.5 307.0 115.5 72.7% გრანტები 1,195.3 692.4 502.9 57.9% დასახელება 10 დასახელება 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა (01.09.2017 მდგომარეობით) 8 თვის საკასო შესრულება სხვაობა (წლიური დაზუსტებული გეგმა-საკასო ხარჯი) ფაქტი/ წლიური გეგმა სოციალური უზრუნველყოფა 3,312.3 2,194.4 1,117.9 66.3% სხვა ხარჯები 1,176.6 697.6 479.0 59.3% არაფინანსური აქტივების ზრდა 987.6 463.9 523.8 47.0% ფინანსური აქტივების ზრდა 745.3 440.5 304.7 59.1% ვალდებულების კლება 526.8 320.1 206.7 60.8% ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება თვეების მიხედვით წლიურ ფაქტთან შედარებით (2014-2017 იანვარი-აგვისტო) 10.0% 10.0% 9.5% 9.0% 8.5% 8.3% 8.0% 7.8% 7.6% 7.5% 7.7% 7.4% 7.0% 6.7% 6.5% 6.6% 6.0% 5.5% 5.0% იანვარი თებერვალი მარტი 2014 წელი აპრილი 2015 წელი მაისი ივნისი 2016 წელი ივლისი აგვისტო 2017 წელი 11 2017 წლის 8 თვის განმავლობაში გაწეული გადასახდელები კი წლიური გეგმის 62,2%-ს შეადგენს, რისი გათვალისწინებითაც მოსალოდნელია, რომ გადასახდელების დაგეგმილი პარამეტრების შეუფერხებლად შესრულდება. სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, ძირითადი ფუნქციონალური კატეგორიების მიხედვით, შემდეგი სტრუქტურით ხასიათდება:  საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურების ხაზით გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 1 150.4 მლნ ლარი, რაც წლიური გეგმიური მაჩვენებლის (1 964.0 მლნ ლარი) 58.6%-ია. აღნიშნული თანხიდან 531.2 მლნ ლარი წარმოადგენს ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისა და ავტონომიური რესპუბლიკებისათვის გადაცემულ ტრანსფერებს.  თავდაცვის ღონისძიებების დასაფინანსებლად 8 თვეში მიმართული იყო 436.0 მლნ ლარი, რაც წლიური გეგმიური მაჩვენებლის (677.3 მლნ ლარი) 64.4%-ია;  საზოგადოებრივი წესრიგის და უსაფრთხოების დასაფინანსებლად 8 თვეში მიმართული იყო 649.9 მლნ ლარი, რაც წლიური გეგმიური მაჩვენებლის (1 035.4 მლნ ლარი) 62.8-ია%;  ეკონომიკური საქმიანობის ხაზით გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 763.7 მლნ ლარი, ანუ წლიური გეგმიური მაჩვენებლის (1 379.6 მლნ ლარი) 55.4%.  გარემოს დაცვის ხაზით დაზუსტებული გეგმით გათვალისწინებულია 42.0 მლნ ლარის გამოყოფა, ხოლო 8 თვეში გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 57.2 მლნ ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 73.5%;  საბინაო-კომუნალური მეურნეობის დაფინანსებაზე დაზუსტებული გეგმით გათვალისწინებულია 12.0 მლნ ლარის გამოყოფა, ხოლო 8 თვეში გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 33.2 მლნ ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 36.3%;  ჯანმრთელობის დაცვის ხაზით დასაფინანსებლად 8 თვეში მიმართული იყო 679.7 მლნ ლარი, რაც წლიური გეგმიური მაჩვენებლის (998.0 მლნ ლარი) 68.1-ია%;  საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში დაფინანსდა 178.2 მლნ ლარით, რაც წლიური გეგმიური მაჩვენებლის - 251.5 მლნ ლარის, 70.9%-ს შეადგენს;  განათლების ხაზით დასაფინანსებლად 8 თვეში მიმართული იყო 737.0 მლნ ლარი, რაც წლიური გეგმიური მაჩვენებლის (1 181.0 მლნ ლარი) 62.4-ია%;  სოციალური დაცვის ხაზით დასაფინანსებლად 8 თვეში მიმართული იყო 1 689.9 მლნ ლარი, რაც წლიური გეგმიური მაჩვენებლის (2 566.4 მლნ ლარი) 65.8-ია%; 12 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის რვა თვის დაფინანსების სტრუქტურა ფუნქციონალურ ჭრილში (საკასო შესრულება) საერთო დანიშნულების სახ. მომსახურება 18.1% სოციალური დაცვა 26.7% თავდაცვა 6.9% საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 10.3% განათლება 11.6% ეკონომიკური საქმიანობა 12.0% დასვენება, კულტურა და რელიგია 2.8% ჯანმრთელობის დაცვა 10.7% საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 0.2% გარემოს დაცვა 0.7% წლიური საბიუჯეტო კანონის დაზუსტებული გეგმით სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურების და დაფარვის მიზნით განსაზღვრულია 969.0 მლნ ლარი, ხოლო რვა თვის საკასო შესრულებამ შეადგინა 597.7 მლნ ლარი, მათ შორის:  საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურებისა და დაფარვისათვის 8 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიიმართა 399.1 მლნ ლარი. აქედან, ვალების მომსახურებისათვის (პროცენტების გადახდა) გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა 145.1 მლნ ლარი, ხოლო ვალების დაფარვისათვის მიიმართა 254.0 მლნ ლარი.  საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურებისა და დაფარვისათვის 8 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიიმართა 198.6 მლნ ლარი. აქედან, ვალების მომსახურებისათვის (პროცენტების გადახდა) გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა 181.6 მლნ ლარი, ხოლო ვალების დაფარვისათვის მიიმართა 17.0 მლნ ლარი. 2017 წლის 1 სექტემბრის მდგომარეობით სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტებისათვის გადარიცხულმა ტრანსფერებმა შეადგინა 530.1 მლნ ლარი. აქედან, გათანაბრებითი ტრანსფერი – 437.0 მლნ ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად – 7.9 მლნ ლარი, ხოლო სპეციალური ტრანსფერი – 85.2 მლნ ლარი (მათ შორის ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური ბიუჯეტებისათვის სპეციალური ტრანსფერის სახით – 6.4 მლნ ლარი). 13 2017 წლის 8 თვის განმავლობაში:  საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გაწეულმა საკასო შესრულებამ შეადგინა 24 889.0 ათასი ლარი;  საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გაწეულმა საკასო შესრულებამ შეადგინა 2 276.5 ათასი ლარი;  საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ნორმატიული აქტებით გამოყოფილი ასიგნების მოცულობამ შეადგინა 224 894.3 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ 74 572.4 ათასი ლარი;  მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან ნორმატიული აქტებით გამოყოფილი ასიგნების მოცულობამ შეადგინა 17 829.4 ათასი ლარი.  წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდიდან მიიმართა 31 657.2 ათასი ლარი, მათ შორის შესაბამისი სააღსრულებო ბიუროების საინკასო დავალებებით, სახაზინო სამსახურის ანგარიშებიდან წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვაზე სასამართლო გადაწყვეტილებებით დაკისრებული თანხების სახით ავტომატურ რეჟიმში, იძულების წესით ჩამოჭრილი იქნა 4 615.3 ათასი ლარი (ფიზიკური პირების სასარგებლოდ 3 839.1 ათასი ლარი, ხოლო იურიდიული პირების სასარგებლოდ – 776.1 ათასი ლარი).  2017 წლის 1 სექტემბრის მდგომარეობით სახელმწიფო ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა შეადგინა 1 027.1 ათასი ლარი. მხარჯავი დაწესებულებების 2017 წლის 8 თვის შესრულების მაჩვენებლები ათასი ლარი კოდი დასახელება 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა (01.09.2017 მდგომარეობით) 8 თვის ფაქტი % 11,415,475.0 7,099,483.6 62.2% 00 00 სულ ჯამი 01 00 საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები 60,131.0 38,322.8 63.7% 02 00 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია 12,568.4 7,256.0 57.7% 03 00 საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი 1,830.6 1,147.7 62.7% 04 00 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია 17,676.6 10,790.9 61.0% 05 00 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 14,517.2 8,863.7 61.1% 06 00 საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 65,991.7 21,418.8 32.5% 07 00 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 4,162.5 3,015.3 72.4% 08 00 საქართველოს უზენაესი სასამართლო 7,700.0 4,570.8 59.4% 09 00 საერთო სასამართლოები 69,000.0 35,024.2 50.8% 10 00 საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 2,700.0 1,597.2 59.2% 11 00 სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის 812.0 516.5 63.6% 14 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა (01.09.2017 მდგომარეობით) 8 თვის ფაქტი % 12 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთის, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში 610.0 399.0 65.4% 13 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში 735.0 511.3 69.6% 14 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღის, ყვარლის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტში 725.0 450.1 62.1% 15 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთის, ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტში 592.0 397.6 67.2% 16 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონის, ცაგერის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში 585.0 374.2 64.0% 17 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომის, ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტში 595.0 329.2 55.3% 18 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში 860.0 506.4 58.9% 19 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელის, ხაშურის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტში 625.0 387.5 62.0% 20 00 ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 3,325.9 2,194.5 66.0% 21 00 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 1,775.7 1,151.4 64.8% 22 00 საქართველოს დაზვერვის სამსახური 13,500.0 8,360.8 61.9% 23 00 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 82,300.0 56,941.2 69.2% 24 00 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 372,965.2 186,830.0 50.1% 25 00 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 1,258,847.0 706,401.0 56.1% 26 00 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 91,438.2 70,432.2 77.0% კოდი დასახელება მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთსა და ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტებში 15 კოდი დასახელება 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა (01.09.2017 მდგომარეობით) 8 თვის ფაქტი % 27 00 საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო 143,100.0 87,129.2 60.9% 28 00 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 111,086.8 76,288.2 68.7% 29 00 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 748,008.0 482,073.9 64.4% 30 00 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 585,000.0 381,515.9 65.2% 31 00 საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური 120,000.0 74,107.3 61.8% 32 00 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 1,106,756.4 693,379.6 62.6% 33 00 საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო 102,928.8 69,286.9 67.3% 34 00 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო 84,790.0 66,723.5 78.7% 35 00 საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 3,417,064.3 2,260,833.9 66.2% 36 00 საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო 140,317.0 86,138.8 61.4% 37 00 საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 263,995.0 149,045.8 56.5% 38 00 საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო 35,825.3 23,322.6 65.1% 39 00 საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო 154,231.9 126,756.8 82.2% 40 00 საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური 55,000.0 33,953.1 61.7% 41 00 საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი 4,800.0 3,798.8 79.1% 42 00 სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი 46,624.0 30,211.3 64.8% 43 00 სსიპ – კონკურენციის სააგენტო 1,900.0 1,123.4 59.1% 44 00 ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია - სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია 2,460.0 1,716.9 69.8% 45 00 საქართველოს საპატრიარქო 25,000.0 18,233.7 72.9% 46 00 სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო 2,500.0 1,426.0 57.0% 47 00 სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი 7,782.5 5,111.6 65.7% 48 00 სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური 1,180.0 771.5 65.4% 49 00 სსიპ - საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო 1,750.0 197.3 11.3% 50 00 სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო 1,250.0 730.0 58.4% 51 00 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი 1,900.0 1,169.7 61.6% 52 00 საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა 1,000.0 621.1 62.1% 53 00 სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური 5,800.0 2,997.8 51.7% 54 00 სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური 6,400.0 3,901.4 61.0% 55 00 სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო 5,330.0 3,669.5 68.8% 56 00 სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური 2,150.0 725.0 33.7% 16 კოდი დასახელება 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა (01.09.2017 მდგომარეობით) 8 თვის ფაქტი % 57 00 ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი 260.0 153.7 59.1% 58 00 სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია 3,850.0 2,464.8 64.0% 59 00 საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს აპარატი 3,600.0 2,203.3 61.2% 60 00 საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები 2,135,266.1 1,239,065.4 58.0% 63 00 სსიპ - ტექნოლოგიური ინსტიტუტი 0.0 340.7 #DIV/0! 65 00 სსიპ - საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - "საქპატენტი" 0.0 105.1 #DIV/0! 17
დანართი
4 o69o6016or blmVr(r)oJ-gbott tsgOolryq,obgbob, 6.>qrrbrbq.ogq,g0ob qp Er8onb 63qnqlb3bob tsgbrbg0 o$oqrclto 20t7 ინფორმაცია საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების შესახებ ათასი ლარი დასახელება სულ 2018 წლის პროექტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი სულ შემოსულობები 1,939,798.4 970,482.6 969,315.8 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 1,889,119.4 919,803.6 969,315.8 გრანტები 39,404.0 39,404.0 0.0 შემოსულობები ფინანსური აქტივებიდან 11,275.0 11,275.0 0.0 2,001,951.8 1,032,636.0 969,315.8 გადასახდელები ხარჯები 1,689,323.4 886,678.6 802,644.8 შრომის ანაზღაურება 666,319.9 378,512.4 287,807.5 საქონელი და მომსახურება 587,252.8 302,430.5 284,822.3 პროცენტი 38.0 0.0 38.0 სუბსიდიები 106,404.0 176.0 106,228.0 გრანტები 99,497.8 71,242.3 28,255.5 სოციალური უზრუნველყოფა 13,361.0 8,895.0 4,466.0 სხვა ხარჯები 216,449.9 125,422.4 91,027.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 196,671.4 138,090.4 58,581.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 112,000.0 4,000.0 108,000.0 ვალდებულებების კლება 3,957.0 3,867.0 90.0 ნაშთის ცვლილება -62,153.4 -62,153.4 205319350 სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრი 0.0 შემოსულობები 6,910.0 0.0 6,910.0 6,910.0 0.0 6,910.0 6,910.0 0.0 6,910.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 6,900.0 0.0 6,900.0 შრომის ანაზღაურება 350.0 0.0 350.0 საქონელი და მომსახურება 545.0 0.0 545.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 0.0 5.0 6,000.0 0.0 6,000.0 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.0 0.0 405215459 პროფესიული სასწავლებელი სახელობო სკოლა შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები სუბსიდიები 10.0 123.0 0.0 123.0 123.0 0.0 123.0 123.0 0.0 123.0 123.0 0.0 123.0 123.0 0.0 204582521 სსიპ - საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო 123.0 2 სულ 2018 წლის პროექტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი 5,080.0 60.0 5,020.0 5,080.0 60.0 5,020.0 5,080.0 60.0 5,020.0 4,045.0 45.0 4,000.0 შრომის ანაზღაურება 400.0 0.0 400.0 საქონელი და მომსახურება 3,212.0 42.0 3,170.0 გრანტები 100.0 0.0 100.0 სოციალური უზრუნველყოფა 25.0 0.0 25.0 სხვა ხარჯები 308.0 3.0 305.0 1,035.0 15.0 202374340 სსიპ - აბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმი 1,020.0 დასახელება შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 88.0 8.0 80.0 88.0 8.0 80.0 88.0 8.0 80.0 88.0 8.0 80.0 შრომის ანაზღაურება 62.0 0.0 62.0 საქონელი და მომსახურება 23.0 7.0 16.0 სხვა ხარჯები 3.0 1.0 2.0 203860964 სსიპ - საქართველოს ხალხური და გამოყენებითი ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 110.0 50.0 60.0 110.0 50.0 60.0 110.0 50.0 60.0 110.0 50.0 60.0 შრომის ანაზღაურება 64.0 18.0 46.0 საქონელი და მომსახურება 44.0 30.0 14.0 სხვა ხარჯები 2.0 2.0 205309637 სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 0.0 5,200.0 0.0 5,200.0 5,200.0 0.0 5,200.0 5,200.0 0.0 5,200.0 4,650.0 0.0 4,650.0 შრომის ანაზღაურება 1,630.0 0.0 1,630.0 საქონელი და მომსახურება 1,550.0 0.0 1,550.0 სუბსიდიები 220.0 0.0 220.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1,200.0 0.0 1,200.0 სხვა ხარჯები 50.0 0.0 50.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 550.0 0.0 205296650 სსიპ - საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 550.0 12,914.0 94.0 12,820.0 12,914.0 94.0 12,820.0 12,914.0 94.0 12,820.0 3 დასახელება ხარჯები სულ 2018 წლის პროექტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი 12,902.0 92.0 12,810.0 შრომის ანაზღაურება 1,532.0 0.0 1,532.0 საქონელი და მომსახურება 1,845.0 90.0 1,755.0 სოციალური უზრუნველყოფა 24.0 1.0 23.0 სხვა ხარჯები 9,501.0 1.0 9,500.0 12.0 2.0 204911337 სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო 10.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 9,450.0 4,500.0 4,950.0 9,450.0 4,500.0 4,950.0 9,750.0 4,800.0 4,950.0 8,270.0 4,400.0 3,870.0 შრომის ანაზღაურება 4,900.0 2,100.0 2,800.0 საქონელი და მომსახურება 2,146.0 1,176.0 970.0 გრანტები 452.0 452.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 20.0 0.0 20.0 სხვა ხარჯები 752.0 672.0 80.0 1,480.0 400.0 1,080.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება -300.0 -300.0 202958255 სსიპ - საქართველოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 0.0 1,120.0 0.0 1,120.0 1,120.0 0.0 1,120.0 1,120.0 0.0 1,120.0 1,115.0 0.0 1,115.0 შრომის ანაზღაურება 250.0 0.0 250.0 საქონელი და მომსახურება 110.0 0.0 110.0 სხვა ხარჯები 755.0 0.0 755.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.0 0.0 5.0 206047286 სსიპ - თბილისის პეტროს ადამიანის სახელობის სომხური პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსულობები 430.0 30.0 400.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 430.0 30.0 400.0 გადასახდელები 430.0 30.0 400.0 430.0 30.0 400.0 347.0 0.0 347.0 83.0 30.0 215101716 სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი "ფაზისი" 53.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები საქონელი და მომსახურება 612.0 612.0 0.0 612.0 612.0 0.0 689.0 689.0 0.0 674.0 674.0 0.0 674.0 674.0 0.0 4 დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა სულ 2018 წლის პროექტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი 15.0 15.0 0.0 ნაშთის ცვლილება -77.0 -77.0 209467851 სსიპ - საქართველოს ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრი შემოსულობები 0.0 2,410.0 60.0 2,350.0 2,410.0 60.0 2,350.0 2,410.0 60.0 2,350.0 2,310.0 60.0 2,250.0 შრომის ანაზღაურება 740.0 40.0 700.0 საქონელი და მომსახურება 1,408.0 13.0 1,395.0 სუბსიდიები 150.0 0.0 150.0 სხვა ხარჯები 12.0 7.0 5.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 100.0 0.0 100.0 202050458 სსიპ - ილიკო სუხიშვილის და ნინო რამიშვილის სახელობის ქართული ნაციონალური ბალეტის სახელმწიფო აკადემიური დასი შემოსულობები 1,565.0 700.0 865.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 1,565.0 700.0 865.0 გადასახდელები ხარჯები 1,565.0 700.0 865.0 1,565.0 700.0 865.0 შრომის ანაზღაურება 1,035.0 200.0 835.0 საქონელი და მომსახურება 480.0 450.0 30.0 50.0 50.0 404379070 ა(ა)იპ - ახალი პროფესიული კოლეჯი 0.0 116.0 0.0 116.0 116.0 0.0 116.0 116.0 0.0 116.0 116.0 0.0 116.0 116.0 0.0 202887778 სსიპ - ქალაქ თბილისის №198 საჯარო სკოლა 116.0 სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები სუბსიდიები შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 388.0 0.0 388.0 388.0 0.0 388.0 388.0 0.0 388.0 388.0 0.0 388.0 სუბსიდიები 388.0 0.0 388.0 241499703 ა(ა)იპ - სტეფანწმიდის წმინდა ილია მართლის სახელობის გიმნაზია-პანსიონი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 420.0 0.0 420.0 420.0 0.0 420.0 420.0 0.0 420.0 360.0 0.0 360.0 360.0 0.0 360.0 60.0 0.0 60.0 5 სულ 2018 წლის პროექტი დასახელება მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი 219985194 სსიპ - ქალაქ ზუგდიდის შალვა დადიანის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსულობები 467.0 17.0 450.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 467.0 17.0 450.0 გადასახდელები ხარჯები შრომის ანაზღაურება 467.0 17.0 450.0 467.0 17.0 450.0 300.0 0.0 300.0 საქონელი და მომსახურება 167.0 17.0 150.0 202058352 სსიპ - ცხინვალის ივანე მაჩაბლის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები შრომის ანაზღაურება 415.0 10.0 405.0 415.0 10.0 405.0 415.0 10.0 405.0 415.0 10.0 405.0 395.0 0.0 395.0 საქონელი და მომსახურება 20.0 10.0 212273868 სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი შემოსულობები 10.0 8,750.0 250.0 8,500.0 8,750.0 250.0 8,500.0 8,750.0 250.0 8,500.0 7,945.0 250.0 7,695.0 შრომის ანაზღაურება 3,450.0 150.0 3,300.0 საქონელი და მომსახურება 4,356.0 40.0 4,316.0 სოციალური უზრუნველყოფა 59.0 0.0 59.0 სხვა ხარჯები 80.0 60.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 805.0 0.0 211368474 სსიპ - კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი შემოსულობები 2,370.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გრანტები გადასახდელები ხარჯები 20.0 805.0 500.0 1,870.0 1,870.0 0.0 1,870.0 500.0 500.0 0.0 2,355.0 485.0 1,870.0 2,300.0 460.0 1,840.0 შრომის ანაზღაურება 1,211.0 20.0 1,191.0 საქონელი და მომსახურება 981.0 340.0 641.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 0.0 5.0 სხვა ხარჯები 103.0 100.0 3.0 55.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25.0 30.0 ნაშთის ცვლილება 15.0 15.0 205190513 სსიპ - შსს მომსახურების სააგენტო 0.0 შემოსულობები 60,000.0 60,000.0 0.0 60,000.0 60,000.0 0.0 59,500.0 59,500.0 0.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 6 დასახელება ხარჯები სულ 2018 წლის პროექტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი 0.0 47,495.0 47,495.0 შრომის ანაზღაურება 14,725.0 14,725.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 7,305.0 7,305.0 0.0 გრანტები 9,230.0 9,230.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 350.0 350.0 0.0 სხვა ხარჯები 15,885.0 15,885.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 11,875.0 11,875.0 0.0 ვალდებულებების კლება 130.0 130.0 0.0 ნაშთის ცვლილება 500.0 500.0 205311232 სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 0.0 5,330.0 0.0 5,330.0 5,330.0 0.0 5,330.0 5,330.0 0.0 5,330.0 5,315.0 0.0 5,315.0 შრომის ანაზღაურება 550.0 0.0 550.0 საქონელი და მომსახურება 251.0 0.0 251.0 სუბსიდიები 4,500.0 0.0 4,500.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 0.0 10.0 სხვა ხარჯები 4.0 0.0 4.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 15.0 0.0 15.0 202063989 სსიპ - ნოდარ დუმბაძის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოსულობები 2,120.0 500.0 1,620.0 2,120.0 500.0 1,620.0 2,120.0 500.0 1,620.0 2,100.0 480.0 1,620.0 შრომის ანაზღაურება 1,566.0 0.0 1,566.0 საქონელი და მომსახურება 473.0 419.0 54.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები გრანტები 1.0 1.0 0.0 სხვა ხარჯები 60.0 60.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 20.0 20.0 204390159 სსიპ - თბილისის მარიონეტების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოსულობები 0.0 785.0 290.0 495.0 785.0 290.0 495.0 785.0 290.0 495.0 776.0 283.0 493.0 შრომის ანაზღაურება 509.0 54.0 455.0 საქონელი და მომსახურება 235.0 199.0 36.0 სხვა ხარჯები 32.0 30.0 2.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 9.0 7.0 2.0 204864548 სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი შემოსულობები 55,910.0 55,910.0 0.0 7 დასახელება შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან სულ 2018 წლის პროექტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი 50,410.0 50,410.0 0.0 გრანტები 5,500.0 5,500.0 0.0 გადასახდელები 58,661.0 58,661.0 0.0 57,711.0 57,711.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 29,450.0 29,450.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 22,840.0 22,840.0 0.0 გრანტები 121.0 121.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 200.0 200.0 0.0 სხვა ხარჯები 5,100.0 5,100.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 900.0 900.0 0.0 ვალდებულებების კლება 50.0 50.0 0.0 ხარჯები ნაშთის ცვლილება -2,751.0 -2,751.0 0.0 215148588 ა(ა)იპ - ფოთის საგანმანათლებლო და კულტურულ-გამაჯანსაღებელი ცენტრი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 653.0 0.0 653.0 653.0 0.0 653.0 653.0 0.0 653.0 653.0 0.0 653.0 სუბსიდიები 653.0 0.0 653.0 204902203 საქართველოს ნიკო ბაგრატიონის სახელობის თავადაზნაურთა სკოლა-ლიცეუმი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 83.0 0.0 83.0 83.0 0.0 83.0 83.0 0.0 83.0 83.0 0.0 83.0 სუბსიდიები 83.0 0.0 83.0 202294980 სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო შემოსულობები 24,750.0 0.0 24,750.0 24,750.0 0.0 24,750.0 24,750.0 0.0 24,750.0 24,700.0 0.0 24,700.0 შრომის ანაზღაურება 1,100.0 0.0 1,100.0 საქონელი და მომსახურება 1,460.0 0.0 1,460.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები 15.0 0.0 15.0 22,125.0 0.0 22,125.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 50.0 0.0 205306293 სსიპ - სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო შემოსულობები 50.0 7,750.0 0.0 7,750.0 7,750.0 0.0 7,750.0 7,750.0 0.0 7,750.0 5,860.0 0.0 5,860.0 შრომის ანაზღაურება 566.0 0.0 566.0 საქონელი და მომსახურება 649.0 0.0 649.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 8 სულ 2018 წლის პროექტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 0.0 15.0 სხვა ხარჯები 4,630.0 0.0 4,630.0 1,890.0 0.0 224066980 სსიპ - პროფესიული კოლეჯი "ოპიზარი" 1,890.0 დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები 990.0 990.0 0.0 990.0 990.0 0.0 930.0 930.0 0.0 930.0 930.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 530.0 530.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 400.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 400.0 0.0 ნაშთის ცვლილება 60.0 60.0 200280622 სსიპ - კიბერუსაფრთხოების ბიურო 0.0 შემოსულობები 1,500.0 0.0 1,500.0 1,500.0 0.0 1,500.0 1,500.0 0.0 1,500.0 1,170.0 0.0 1,170.0 შრომის ანაზღაურება 806.0 0.0 806.0 საქონელი და მომსახურება 298.0 0.0 298.0 გრანტები 58.0 0.0 58.0 სოციალური უზრუნველყოფა 8.0 0.0 8.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 330.0 0.0 330.0 202191289 სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების დეპარტამენტი შემოსულობები 310.0 0.0 310.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 310.0 0.0 310.0 გადასახდელები ხარჯები 310.0 0.0 310.0 304.0 0.0 304.0 შრომის ანაზღაურება 200.0 0.0 200.0 საქონელი და მომსახურება 92.0 0.0 92.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1.0 0.0 1.0 სხვა ხარჯები 11.0 0.0 11.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6.0 0.0 6.0 404409261 ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს დეკორატიული მებაღეობის საზოგადოებრივი კოლეჯი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები სუბსიდიები 290.0 0.0 290.0 290.0 0.0 290.0 290.0 0.0 290.0 290.0 0.0 290.0 290.0 0.0 438111106 ა(ა)იპ - პროფესიული კოლეჯი ფერმერთა სკოლა შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 290.0 113.0 0.0 113.0 113.0 0.0 113.0 9 დასახელება გადასახდელები ხარჯები სულ 2018 წლის პროექტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი 113.0 0.0 113.0 113.0 0.0 113.0 სუბსიდიები 113.0 0.0 113.0 203851983 სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ქ. თბილისის სამხატვრო სასწავლებელი შემოსულობები 130.0 0.0 130.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 130.0 0.0 130.0 გადასახდელები 130.0 0.0 130.0 130.0 0.0 130.0 შრომის ანაზღაურება 98.0 0.0 98.0 საქონელი და მომსახურება 31.0 0.0 31.0 ხარჯები სხვა ხარჯები 1.0 0.0 204852775 სსიპ - საქართველოს სავაჭრო - სამრეწველო პალატა შემოსულობები 1.0 1,150.0 150.0 1,000.0 1,150.0 150.0 1,000.0 1,150.0 150.0 1,000.0 1,140.0 150.0 990.0 შრომის ანაზღაურება 760.0 60.0 700.0 საქონელი და მომსახურება 298.0 50.0 248.0 გრანტები 25.0 0.0 25.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 0.0 5.0 სხვა ხარჯები 52.0 40.0 12.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.0 0.0 10.0 231290206 სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება თელავის ნიკო სულხანიშვილის სახელობის სამუსიკო სასწავლებელი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები შრომის ანაზღაურება 257.0 12.0 245.0 257.0 12.0 245.0 257.0 12.0 245.0 257.0 12.0 245.0 231.0 7.0 224.0 საქონელი და მომსახურება 26.0 5.0 21.0 204404439 სსიპ - ქართული ხალხური სიმღერისა და საკრავების სახელმწიფო მუზეუმი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 66.0 6.0 60.0 66.0 6.0 60.0 66.0 6.0 60.0 66.0 6.0 60.0 შრომის ანაზღაურება 48.0 3.0 45.0 საქონელი და მომსახურება 17.0 2.0 15.0 სხვა ხარჯები შემოსულობები 1.0 1.0 236067224 სსიპ - ილია ჭავჭავაძის საგურამოს სახელმწიფო მუზეუმი 106.0 11.0 0.0 95.0 10 სულ 2018 წლის პროექტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი 106.0 11.0 95.0 106.0 11.0 95.0 106.0 11.0 95.0 შრომის ანაზღაურება 40.0 0.0 40.0 საქონელი და მომსახურება 65.0 11.0 54.0 დასახელება შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები სხვა ხარჯები 1.0 0.0 1.0 221282396 ა(ა)იპ - წმინდა გაბრიელ ეპისკოპოსის სახელობის წყალტუბოს სასულიერო გიმნაზია შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 200.0 0.0 200.0 200.0 0.0 200.0 200.0 0.0 200.0 200.0 0.0 200.0 სუბსიდიები 200.0 0.0 200.0 204852089 სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო შემოსულობები 19,700.0 17,000.0 2,700.0 19,700.0 17,000.0 2,700.0 21,440.0 18,740.0 2,700.0 21,425.0 18,725.0 2,700.0 შრომის ანაზღაურება 8,870.0 8,870.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 9,000.0 6,300.0 2,700.0 გრანტები 1,705.0 1,705.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 150.0 150.0 0.0 სხვა ხარჯები 1,700.0 1,700.0 0.0 15.0 15.0 0.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები ვალდებულებების კლება ნაშთის ცვლილება -1,740.0 -1,740.0 0.0 202937876 სსიპ - მიხეილ შენგელიას სახელობის ქართული მედიცინის ისტორიის მუზეუმი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები შრომის ანაზღაურება 30.0 0.0 30.0 30.0 0.0 30.0 30.0 0.0 30.0 30.0 0.0 30.0 25.0 0.0 25.0 საქონელი და მომსახურება 5.0 0.0 5.0 205304357 სსიპ - საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 1,800.0 750.0 1,050.0 1,800.0 750.0 1,050.0 1,800.0 750.0 1,050.0 1,688.0 638.0 1,050.0 შრომის ანაზღაურება 677.0 135.0 542.0 საქონელი და მომსახურება 911.0 413.0 498.0 სოციალური უზრუნველყოფა 13.0 5.0 8.0 სხვა ხარჯები 87.0 85.0 2.0 112.0 112.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 11 სულ 2018 წლის პროექტი დასახელება მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი 204418184 ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს საქველმოქმედო ფონდი ლაზარე შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 237.0 0.0 237.0 237.0 0.0 237.0 237.0 0.0 237.0 237.0 0.0 237.0 სუბსიდიები 237.0 0.0 237.0 215113552 სსიპ - ქალაქ ფოთის ვალერიან გუნიას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 910.0 40.0 870.0 910.0 40.0 870.0 910.0 40.0 870.0 902.0 40.0 862.0 შრომის ანაზღაურება 520.0 0.0 520.0 საქონელი და მომსახურება 370.0 33.0 337.0 სხვა ხარჯები 12.0 7.0 5.0 ვალდებულებების კლება 8.0 0.0 8.0 204405296 სსიპ - დავით ბააზოვის სახელობის საქართველოს ებრაელთა და ქართულ-ებრაულ ურთიერთობათა ისტორიის მუზეუმი შემოსულობები 131.0 16.0 115.0 131.0 16.0 115.0 131.0 16.0 115.0 131.0 16.0 115.0 97.0 8.0 89.0 34.0 8.0 205146493 სსიპ - იუსტიციის უმაღლესი სკოლა 26.0 1,655.0 35.0 1,620.0 1,655.0 35.0 1,620.0 1,650.0 30.0 1,620.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 1,515.0 30.0 1,485.0 შრომის ანაზღაურება 650.0 0.0 650.0 საქონელი და მომსახურება 555.0 25.0 530.0 სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 0.0 15.0 სხვა ხარჯები 295.0 5.0 290.0 135.0 0.0 135.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 5.0 5.0 0.0 404456281 ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს ახალგაზრდული მოძრაობა დავითიანნი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები სუბსიდიები 180.0 0.0 180.0 180.0 0.0 180.0 180.0 0.0 180.0 175.0 0.0 175.0 175.0 0.0 175.0 12 დასახელება სულ 2018 წლის პროექტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.0 0.0 5.0 204473346 სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური შემოსულობები 3,823.0 173.0 3,650.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 3,810.0 160.0 3,650.0 შემოსულობები ფინანსური აქტივებიდან 13.0 13.0 0.0 3,720.0 70.0 3,650.0 3,709.0 59.0 3,650.0 შრომის ანაზღაურება 630.0 0.0 630.0 საქონელი და მომსახურება 2,989.0 59.0 2,930.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 0.0 5.0 სხვა ხარჯები 85.0 0.0 85.0 11.0 11.0 0.0 103.0 103.0 417874893 ა(ა)იპ - კულტურისა და სულიერების ცენტრი 0.0 გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები სუბსიდიები 200.0 0.0 200.0 200.0 0.0 200.0 200.0 0.0 200.0 168.0 0.0 168.0 168.0 0.0 168.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32.0 0.0 222014255 ა(ა)იპ ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი "ნართები" შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები სუბსიდიები 340.0 0.0 340.0 340.0 0.0 340.0 340.0 0.0 340.0 340.0 0.0 340.0 340.0 0.0 202307404 სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 32.0 340.0 57,000.0 57,000.0 0.0 57,000.0 57,000.0 0.0 61,668.0 61,668.0 0.0 49,740.0 49,740.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 9,500.0 9,500.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 31,726.3 31,726.3 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 340.0 340.0 0.0 სხვა ხარჯები 8,173.7 8,173.7 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 11,623.0 11,623.0 0.0 ვალდებულებების კლება 305.0 305.0 ნაშთის ცვლილება -4,668.0 -4,668.0 202198727 სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 0.0 0.0 17,198.0 5,150.0 12,048.0 17,198.0 5,150.0 12,048.0 13 დასახელება გადასახდელები ხარჯები სულ 2018 წლის პროექტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი 17,048.0 5,000.0 12,048.0 16,448.0 4,950.0 11,498.0 შრომის ანაზღაურება 5,255.0 2,085.0 3,170.0 საქონელი და მომსახურება 10,043.0 1,745.0 8,298.0 გრანტები 360.0 360.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 25.0 10.0 15.0 სხვა ხარჯები 765.0 750.0 15.0 600.0 50.0 550.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 150.0 150.0 405135786 ა(ა)იპ - ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 0.0 37,200.0 0.0 37,200.0 37,200.0 0.0 37,200.0 37,200.0 0.0 37,200.0 37,200.0 0.0 37,200.0 შრომის ანაზღაურება 180.0 0.0 180.0 საქონელი და მომსახურება 20.0 0.0 20.0 31,000.0 0.0 31,000.0 სუბსიდიები გრანტები 6,000.0 0.0 6,000.0 205195028 საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ილია მართლის სახელობის თბილისის სკოლა შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 243.0 0.0 243.0 243.0 0.0 243.0 243.0 0.0 243.0 243.0 0.0 243.0 სუბსიდიები 243.0 0.0 205297007 სსიპ - ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტალური ბიომედიცინის ცენტრი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 243.0 2,280.0 630.0 1,650.0 1,650.0 1,660.0 10.0 გრანტები 620.0 620.0 0.0 გადასახდელები 2,430.0 780.0 1,650.0 2,320.0 710.0 1,610.0 შრომის ანაზღაურება 1,350.0 120.0 1,230.0 საქონელი და მომსახურება 716.0 340.0 376.0 სხვა ხარჯები 254.0 250.0 4.0 110.0 70.0 40.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება -150.0 -150.0 204862256 სსიპ - რაფიელ დვალის მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები შრომის ანაზღაურება 0.0 857.0 275.0 582.0 857.0 275.0 582.0 840.0 258.0 582.0 795.0 213.0 582.0 505.0 0.0 505.0 14 დასახელება საქონელი და მომსახურება სულ 2018 წლის პროექტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი 222.0 148.0 74.0 გრანტები 1.0 1.0 0.0 სხვა ხარჯები 67.0 64.0 3.0 45.0 45.0 0.0 ნაშთის ცვლილება 17.0 17.0 205263873 სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო 0.0 შემოსულობები 28,200.0 28,200.0 0.0 28,200.0 28,200.0 0.0 35,536.0 35,536.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 34,066.0 34,066.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 6,238.0 6,238.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 6,295.0 6,295.0 0.0 გრანტები 17,525.0 17,525.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 250.0 250.0 0.0 სხვა ხარჯები 3,758.0 3,758.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,400.0 1,400.0 0.0 ვალდებულებების კლება 70.0 70.0 0.0 ნაშთის ცვლილება -7,336.0 -7,336.0 205309655 სსიპ - სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 0.0 5,150.0 0.0 5,150.0 5,150.0 0.0 5,150.0 5,150.0 0.0 5,150.0 4,618.0 0.0 4,618.0 შრომის ანაზღაურება 1,820.0 0.0 1,820.0 საქონელი და მომსახურება 2,738.0 0.0 2,738.0 გრანტები 10.0 0.0 10.0 სოციალური უზრუნველყოფა 35.0 0.0 35.0 სხვა ხარჯები 15.0 0.0 15.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 532.0 0.0 532.0 404439247 ა(ა)იპ - საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიის თბილისის სასულიერო აკადემია და სემინარია შემოსულობები 1,932.0 0.0 1,932.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 1,932.0 0.0 1,932.0 გადასახდელები ხარჯები სუბსიდიები 1,932.0 0.0 1,932.0 1,922.0 0.0 1,922.0 1,922.0 0.0 1,922.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.0 0.0 10.0 416288920 ა(ა)იპ - რუსთავისა და მარნეულის ეპარქიასთან არსებული სახელობო სკოლა შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 50.0 0.0 50.0 50.0 0.0 50.0 50.0 0.0 50.0 15 დასახელება ხარჯები სუბსიდიები სულ 2018 წლის პროექტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი 40.0 0.0 40.0 40.0 0.0 40.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.0 0.0 229726464 სსიპ - გალაკტიონ და ტიციან ტაბიძეების სახლ-მუზეუმი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები შრომის ანაზღაურება 10.0 55.0 5.0 50.0 55.0 5.0 50.0 55.0 5.0 50.0 55.0 5.0 50.0 34.0 0.0 34.0 საქონელი და მომსახურება 21.0 5.0 16.0 204516648 სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ევგენი მიქელაძის სახელობის ქ. თბილისის ცენტრალური სამუსიკო სასწავლებელი შემოსულობები 1,365.0 170.0 1,195.0 1,365.0 170.0 1,195.0 1,365.0 170.0 1,195.0 1,360.0 167.0 1,193.0 შრომის ანაზღაურება 1,244.0 155.0 1,089.0 საქონელი და მომსახურება 113.0 10.0 103.0 სხვა ხარჯები 3.0 2.0 1.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.0 3.0 211328703 სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 2.0 70,487.5 70,487.5 0.0 70,410.5 70,410.5 0.0 გრანტები 77.0 77.0 0.0 გადასახდელები 82,662.0 82,662.0 0.0 58,585.0 58,585.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 28,137.0 28,137.0 0.0 საქონელი და მომსახურება ხარჯები 24,550.0 24,550.0 0.0 გრანტები 60.0 60.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 350.0 350.0 0.0 სხვა ხარჯები 5,488.0 5,488.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 21,827.0 21,827.0 0.0 ვალდებულებების კლება 2,250.0 2,250.0 0.0 ნაშთის ცვლილება -12,174.5 -12,174.5 245427337 სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები შრომის ანაზღაურება 0.0 7,705.0 7,325.0 380.0 7,705.0 7,325.0 380.0 7,697.0 7,317.0 380.0 7,082.0 6,702.0 380.0 3,591.0 3,591.0 0.0 16 დასახელება საქონელი და მომსახურება სულ 2018 წლის პროექტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი 3,211.0 2,831.0 380.0 გრანტები 30.0 30.0 0.0 სხვა ხარჯები 250.0 250.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 600.0 600.0 0.0 ვალდებულებების კლება 15.0 15.0 0.0 ნაშთის ცვლილება 8.0 8.0 0.0 228926400 სსიპ - ზინაიდა კვერენჩხილაძის სახელობის დმანისის პროფესუილი სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსულობები 21.0 1.0 20.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 21.0 1.0 20.0 გადასახდელები ხარჯები შრომის ანაზღაურება 21.0 1.0 20.0 21.0 1.0 20.0 14.0 0.0 14.0 საქონელი და მომსახურება 7.0 1.0 204447330 სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 6.0 2,150.0 0.0 2,150.0 2,150.0 0.0 2,150.0 2,150.0 0.0 2,150.0 1,609.0 0.0 1,609.0 შრომის ანაზღაურება 1,200.0 0.0 1,200.0 საქონელი და მომსახურება 335.0 0.0 335.0 გრანტები 11.0 0.0 11.0 სხვა ხარჯები 63.0 0.0 63.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 541.0 0.0 541.0 236097978 წმინდა გიორგი მთაწმინდელის მონასტერთან არსებული სარეაბილიტაციო ცენტრი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 230.0 0.0 230.0 230.0 0.0 230.0 230.0 0.0 230.0 230.0 0.0 230.0 სუბსიდიები 230.0 0.0 230.0 200169325 სსიპ - აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი შემოსულობები 820.0 680.0 140.0 820.0 680.0 140.0 752.0 612.0 140.0 742.0 602.0 140.0 შრომის ანაზღაურება 332.0 222.0 110.0 საქონელი და მომსახურება 324.0 294.0 30.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2.0 2.0 0.0 სხვა ხარჯები 84.0 84.0 0.0 10.0 10.0 0.0 68.0 68.0 0.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 17 დასახელება სულ 2018 წლის პროექტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი 211346444 სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 1,550.4 151.4 1,399.0 1,550.4 151.4 1,399.0 1,550.0 151.0 1,399.0 1,550.0 151.0 1,399.0 შრომის ანაზღაურება 1,136.0 0.0 1,136.0 საქონელი და მომსახურება 389.0 126.0 263.0 სხვა ხარჯები 25.0 25.0 0.0 ნაშთის ცვლილება 0.4 0.4 0.0 225398272 ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა იოანე ბოლნელის სახელობის სკოლა შემოსულობები 150.0 0.0 150.0 150.0 0.0 150.0 150.0 0.0 150.0 150.0 0.0 150.0 150.0 0.0 205224700 სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 150.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები სუბსიდიები შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 6,550.0 6,550.0 0.0 6,350.0 6,350.0 0.0 გრანტები 200.0 200.0 0.0 გადასახდელები 7,494.0 7,494.0 0.0 6,919.0 6,919.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 4,060.0 4,060.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,559.0 2,559.0 0.0 სხვა ხარჯები 300.0 300.0 0.0 575.0 575.0 0.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება -944.0 -944.0 0.0 203853954 სსიპ - ქალაქ თბილისის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 16,230.0 3,000.0 13,230.0 16,230.0 3,000.0 13,230.0 16,230.0 3,000.0 13,230.0 15,614.0 2,950.0 12,664.0 შრომის ანაზღაურება 6,907.0 200.0 6,707.0 საქონელი და მომსახურება 7,891.0 2,040.0 5,851.0 გრანტები 10.0 10.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 100.0 50.0 50.0 სხვა ხარჯები 706.0 650.0 56.0 616.0 50.0 202238621 სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო 566.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები 43,710.0 43,710.0 0.0 18 სულ 2018 წლის პროექტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი 43,710.0 43,710.0 0.0 50,894.0 50,894.0 0.0 40,426.4 40,426.4 0.0 შრომის ანაზღაურება 15,600.0 15,600.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 18,536.4 18,536.4 0.0 დასახელება შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები გრანტები 40.0 40.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 800.0 800.0 0.0 სხვა ხარჯები 5,450.0 5,450.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,267.6 10,267.6 0.0 ვალდებულებების კლება 200.0 200.0 0.0 ნაშთის ცვლილება -7,184.0 -7,184.0 0.0 445433674 ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა იოანე ღვთისმეტყველის სახელობის ბათუმის სასულიერო სემინარია შემოსულობები 90.0 0.0 90.0 90.0 0.0 90.0 90.0 0.0 90.0 90.0 0.0 90.0 90.0 0.0 222934671 სსიპ - პროფესიული კოლეჯი "ერქვანი" 90.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები სუბსიდიები შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 152.0 152.0 0.0 152.0 152.0 0.0 154.0 154.0 0.0 154.0 154.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 90.0 90.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 63.0 63.0 0.0 სხვა ხარჯები 1.0 1.0 0.0 ნაშთის ცვლილება -2.0 -2.0 203851536 სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 0.0 4,417.0 417.0 4,000.0 4,417.0 417.0 4,000.0 4,400.0 400.0 4,000.0 4,290.0 290.0 4,000.0 შრომის ანაზღაურება 1,678.0 89.0 1,589.0 საქონელი და მომსახურება 490.0 95.0 395.0 გრანტები 10.0 10.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 10.0 0.0 სხვა ხარჯები 2,102.0 86.0 2,016.0 110.0 110.0 0.0 17.0 17.0 212704992 გელათის მეცნიერებათა აკადემია 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 19 სულ 2018 წლის პროექტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი 130.0 0.0 130.0 130.0 0.0 130.0 130.0 0.0 130.0 130.0 0.0 130.0 130.0 0.0 216350829 სსიპ - პროფესიული კოლეჯი "მოდუსი" 130.0 დასახელება შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები სუბსიდიები შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები საქონელი და მომსახურება 651.0 651.0 0.0 651.0 651.0 0.0 520.0 520.0 0.0 520.0 520.0 0.0 520.0 520.0 0.0 ნაშთის ცვლილება 131.0 131.0 0.0 202949159 სსიპ - საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო საზოგადოებრივი კოლეჯი შემოსულობები 450.0 130.0 320.0 450.0 130.0 320.0 450.0 130.0 320.0 447.0 130.0 317.0 შრომის ანაზღაურება 313.0 80.0 233.0 საქონელი და მომსახურება 132.0 48.0 84.0 სხვა ხარჯები 2.0 2.0 0.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.0 0.0 3.0 237113075 ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა გაბრიელ ეპისკოპოსის სახელობის სამრევლო სკოლა შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები სუბსიდიები 175.0 0.0 175.0 175.0 0.0 175.0 175.0 0.0 175.0 175.0 0.0 175.0 175.0 0.0 202330566 სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 175.0 4,485.0 2,110.0 2,375.0 4,485.0 2,110.0 2,375.0 4,470.0 2,095.0 2,375.0 4,456.0 2,091.0 2,365.0 შრომის ანაზღაურება 1,371.0 676.0 695.0 საქონელი და მომსახურება 2,333.0 808.0 1,525.0 გრანტები 321.0 211.0 110.0 სოციალური უზრუნველყოფა 41.0 11.0 30.0 სხვა ხარჯები 390.0 385.0 5.0 14.0 4.0 10.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება შემოსულობები 15.0 15.0 204425121 სსიპ - საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრი 4,745.0 0.0 0.0 4,745.0 20 სულ 2018 წლის პროექტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი 4,745.0 0.0 4,745.0 4,745.0 0.0 4,745.0 4,736.0 0.0 4,736.0 შრომის ანაზღაურება 441.0 0.0 441.0 საქონელი და მომსახურება 735.0 0.0 735.0 გრანტები 280.0 0.0 280.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1.0 0.0 1.0 3,279.0 0.0 3,279.0 დასახელება შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 9.0 0.0 204578581 სსიპ - ეროვნული სატყეო სააგენტო 9.0 22,425.0 12,880.0 9,545.0 22,425.0 12,880.0 9,545.0 23,714.0 14,169.0 9,545.0 9,545.0 შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 23,714.0 14,169.0 შრომის ანაზღაურება 9,464.0 3,464.0 6,000.0 საქონელი და მომსახურება 10,535.0 7,190.0 3,345.0 გრანტები 1,288.0 1,288.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 110.0 0.0 110.0 სხვა ხარჯები 2,317.0 2,227.0 90.0 -1,289.0 -1,289.0 211349192 სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 0.0 ნაშთის ცვლილება შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 55,402.6 55,402.6 0.0 50,993.0 50,993.0 0.0 გრანტები 4,409.6 4,409.6 0.0 გადასახდელები 55,402.0 55,402.0 0.0 49,643.0 49,643.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 30,325.0 30,325.0 0.0 საქონელი და მომსახურება ხარჯები 16,342.0 16,342.0 0.0 გრანტები 26.0 26.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 450.0 450.0 0.0 სხვა ხარჯები 2,500.0 2,500.0 0.0 5,759.0 5,759.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 0.6 0.6 227767253 სსიპ - ქალაქ გურჯაანის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოსულობები 55.0 5.0 50.0 55.0 5.0 50.0 55.0 5.0 50.0 55.0 5.0 50.0 33.0 3.0 30.0 22.0 2.0 205047288 სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო 20.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება 0.0 21 სულ 2018 წლის პროექტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი 1,400.0 0.0 1,400.0 1,400.0 0.0 1,400.0 1,400.0 0.0 1,400.0 1,395.0 0.0 1,395.0 შრომის ანაზღაურება 700.0 0.0 700.0 საქონელი და მომსახურება 692.0 0.0 692.0 სხვა ხარჯები 3.0 0.0 3.0 დასახელება შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.0 0.0 202466232 სსიპ - ჩერქეზული (ადიღეური) კულტურის ცენტრი შემოსულობები 200.0 40.0 160.0 200.0 40.0 160.0 200.0 40.0 160.0 200.0 40.0 160.0 144.0 30.0 114.0 56.0 10.0 238751775 სსიპ - ნიკო ნიკოლაძის სახლ-მუზეუმი 46.0 62.0 7.0 55.0 62.0 7.0 55.0 62.0 7.0 55.0 62.0 7.0 55.0 27.0 0.0 27.0 35.0 7.0 205142200 სსიპ - სურსათის ეროვნული სააგენტო 28.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება 5.0 შემოსულობები 27,410.0 4,600.0 22,810.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 26,810.0 4,000.0 22,810.0 გრანტები 600.0 600.0 0.0 გადასახდელები 27,450.0 4,640.0 22,810.0 ხარჯები 27,081.0 4,580.0 22,501.0 შრომის ანაზღაურება 7,700.0 1,500.0 6,200.0 საქონელი და მომსახურება 17,722.0 1,670.0 16,052.0 გრანტები 450.0 400.0 50.0 სოციალური უზრუნველყოფა 40.0 10.0 30.0 სხვა ხარჯები 1,169.0 1,000.0 169.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 314.0 5.0 309.0 ვალდებულებების კლება 55.0 55.0 0.0 ნაშთის ცვლილება -40.0 -40.0 404510748 ა(ა)იპ - საპატრიარქოს უწყებანი 0.0 შემოსულობები 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 22 სულ 2018 წლის პროექტი დასახელება სუბსიდიები მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები 100.0 0.0 204582674 სსიპ - ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი 100.0 1,300.0 0.0 1,300.0 1,300.0 0.0 1,300.0 1,300.0 0.0 1,300.0 1,297.0 0.0 1,297.0 შრომის ანაზღაურება 180.0 0.0 180.0 საქონელი და მომსახურება 847.0 0.0 847.0 სხვა ხარჯები 270.0 0.0 270.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.0 0.0 3.0 203838632 სსიპ - გიორგი ლეონიძის სახელობის ქართული ლიტერატურის სახელმწიფო მუზეუმი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 312.0 57.0 255.0 312.0 57.0 255.0 312.0 57.0 255.0 307.0 57.0 250.0 შრომის ანაზღაურება 213.0 9.0 204.0 საქონელი და მომსახურება 89.0 47.0 42.0 სხვა ხარჯები 5.0 1.0 4.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.0 0.0 5.0 203827485 სსიპ - საქართველოს ხალხური სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლი "ერისიონი" შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 1,055.0 130.0 925.0 1,055.0 130.0 925.0 1,055.0 130.0 925.0 1,055.0 130.0 925.0 შრომის ანაზღაურება 917.0 30.0 887.0 საქონელი და მომსახურება 120.0 82.0 38.0 18.0 18.0 206350312 სსიპ - საჯარო აუდიტის ინსტიტუტი 0.0 900.0 900.0 0.0 900.0 900.0 0.0 900.0 900.0 0.0 სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 892.0 892.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 614.4 614.4 0.0 საქონელი და მომსახურება 129.6 129.6 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 3.0 3.0 0.0 სხვა ხარჯები 145.0 145.0 0.0 8.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8.0 0.0 ნაშთის ცვლილება 0.0 0.0 218062646 სსიპ - გორის ქალთა კამერული გუნდი 0.0 შემოსულობები 263.0 33.0 230.0 263.0 33.0 230.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 23 სულ 2018 წლის პროექტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი 263.0 33.0 230.0 263.0 33.0 230.0 197.0 13.0 184.0 66.0 20.0 245610398 სსიპ - პროფესიული კოლეჯი "ბლექსი" 46.0 545.0 545.0 0.0 545.0 545.0 0.0 545.0 545.0 0.0 540.0 540.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 538.0 538.0 0.0 სხვა ხარჯები 2.0 2.0 0.0 დასახელება გადასახდელები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.0 5.0 236098851 სსიპ - ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის საზოგადოებრივი კოლეჯი შემოსულობები 0.0 372.0 372.0 0.0 372.0 372.0 0.0 265.0 265.0 0.0 235.0 235.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 15.0 15.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 220.0 220.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30.0 30.0 0.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება 107.0 107.0 0.0 218064699 სსიპ - გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი შემოსულობები 18,240.0 11,700.0 6,540.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 18,240.0 11,700.0 6,540.0 გადასახდელები ხარჯები 18,240.0 11,700.0 6,540.0 13,767.0 7,227.0 6,540.0 შრომის ანაზღაურება 8,471.0 4,000.0 4,471.0 საქონელი და მომსახურება 4,275.0 2,346.0 1,929.0 გრანტები 850.0 850.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 120.0 0.0 120.0 51.0 31.0 20.0 4,073.0 4,073.0 0.0 400.0 400.0 404474289 ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი 0.0 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება შემოსულობები 260.0 0.0 260.0 260.0 0.0 260.0 260.0 0.0 260.0 260.0 0.0 260.0 შრომის ანაზღაურება 186.0 0.0 186.0 საქონელი და მომსახურება 74.0 0.0 74.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 24 დასახელება სულ 2018 წლის პროექტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი 205300048 სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 12,975.0 240.0 12,735.0 12,975.0 240.0 12,735.0 12,735.0 0.0 12,735.0 11,735.0 0.0 11,735.0 საქონელი და მომსახურება 11,715.0 0.0 11,715.0 სოციალური უზრუნველყოფა 16.0 0.0 16.0 სხვა ხარჯები 4.0 0.0 4.0 1,000.0 0.0 1,000.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 240.0 240.0 212693049 სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი შემოსულობები 0.0 21,917.0 21,917.0 0.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 20,517.0 20,517.0 0.0 გრანტები 1,400.0 1,400.0 0.0 გადასახდელები 24,630.0 24,630.0 0.0 20,860.0 20,860.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 10,610.0 10,610.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 8,300.0 8,300.0 0.0 ხარჯები გრანტები 50.0 50.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 100.0 100.0 0.0 სხვა ხარჯები 1,800.0 1,800.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,670.0 3,670.0 0.0 ვალდებულებების კლება 100.0 100.0 0.0 ნაშთის ცვლილება -2,713.0 -2,713.0 0.0 231187168 სსიპ - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 3,206.0 3,206.0 0.0 2,911.0 2,911.0 0.0 გრანტები 295.0 295.0 0.0 გადასახდელები 3,448.0 3,448.0 0.0 3,398.0 3,398.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,755.0 1,755.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,199.0 1,199.0 0.0 სუბსიდიები 176.0 176.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 8.0 8.0 0.0 სხვა ხარჯები 260.0 260.0 0.0 50.0 50.0 0.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება -242.0 -242.0 0.0 203850813 სსიპ - თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 5,055.0 800.0 4,255.0 5,055.0 800.0 4,255.0 5,055.0 800.0 4,255.0 25 დასახელება ხარჯები სულ 2018 წლის პროექტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი 4,967.0 750.0 4,217.0 შრომის ანაზღაურება 3,905.0 350.0 3,555.0 საქონელი და მომსახურება 802.0 265.0 537.0 გრანტები 15.0 15.0 0.0 სხვა ხარჯები 245.0 120.0 125.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 88.0 50.0 38.0 235449813 ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ამბროსი ხელაიას სახ. ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლა შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 450.0 0.0 450.0 450.0 0.0 450.0 450.0 0.0 450.0 450.0 0.0 450.0 სუბსიდიები 450.0 0.0 450.0 443854189 ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს დიმიტრი ყიფიანის სახელობის სკოლა-პანსიონი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 150.0 0.0 150.0 150.0 0.0 150.0 150.0 0.0 150.0 150.0 0.0 150.0 სუბსიდიები 150.0 0.0 150.0 242008965 ა(ა)იპ - ჩოხატაურის ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის სახელმწიფო სამრევლო სკოლა შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 167.0 0.0 167.0 167.0 0.0 167.0 167.0 0.0 167.0 167.0 0.0 167.0 სუბსიდიები 167.0 0.0 226111668 სსიპ - ქალაქ ბორჯომის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოსულობები 167.0 115.0 10.0 105.0 115.0 10.0 105.0 115.0 10.0 105.0 115.0 10.0 105.0 შრომის ანაზღაურება 88.0 0.0 88.0 საქონელი და მომსახურება 26.0 9.0 17.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები სხვა ხარჯები 1.0 1.0 0.0 200273088 ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმ. კეთილმსახური მეფე თამარის სახ. სკოლა-პანსიონი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 560.0 0.0 560.0 560.0 0.0 560.0 560.0 0.0 560.0 560.0 0.0 560.0 სუბსიდიები 560.0 0.0 560.0 215613361 ა(ა)იპ - წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ჭიათურის მართლმადიდებლური სკოლა შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 320.0 0.0 320.0 320.0 0.0 320.0 26 დასახელება გადასახდელები ხარჯები სუბსიდიები სულ 2018 წლის პროექტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი 320.0 0.0 320.0 310.0 0.0 310.0 310.0 0.0 310.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.0 0.0 405017388 ა(ა)იპ - თანამედროვე თეატრალური ხელოვნების განვითარების ცენტრი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები შრომის ანაზღაურება 240.0 0.0 240.0 240.0 0.0 240.0 240.0 0.0 240.0 240.0 0.0 240.0 166.0 0.0 166.0 საქონელი და მომსახურება 74.0 0.0 203851313 სსიპ - საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრი შემოსულობები 10.0 74.0 1,155.0 80.0 1,075.0 1,155.0 80.0 1,075.0 1,155.0 80.0 1,075.0 1,155.0 80.0 1,075.0 შრომის ანაზღაურება 705.0 30.0 675.0 საქონელი და მომსახურება 430.0 30.0 400.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები სხვა ხარჯები 20.0 20.0 0.0 237113084 ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ნინოს სახელობის სამრევლო სკოლა შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები სუბსიდიები 150.0 0.0 150.0 150.0 0.0 150.0 150.0 0.0 150.0 150.0 0.0 150.0 150.0 0.0 205005910 სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო შემოსულობები 150.0 119,245.0 3,500.0 115,745.0 119,245.0 3,500.0 115,745.0 120,400.0 4,655.0 115,745.0 12,150.0 4,405.0 7,745.0 შრომის ანაზღაურება 3,225.0 365.0 2,860.0 საქონელი და მომსახურება 7,820.0 3,020.0 4,800.0 გრანტები 400.0 400.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 110.0 70.0 40.0 სხვა ხარჯები 595.0 550.0 45.0 150.0 150.0 0.0 108,000.0 0.0 108,000.0 100.0 100.0 0.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება ნაშთის ცვლილება -1,155.0 -1,155.0 0.0 203827573 სსიპ - ალ. გრიბოედოვის სახელობის რუსული პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსულობები 1,640.0 550.0 1,090.0 27 სულ 2018 წლის პროექტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი 1,640.0 550.0 1,090.0 1,640.0 550.0 1,090.0 1,625.0 535.0 1,090.0 შრომის ანაზღაურება 1,022.0 21.0 1,001.0 საქონელი და მომსახურება 543.0 454.0 89.0 სხვა ხარჯები 60.0 60.0 0.0 დასახელება შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 15.0 15.0 205316497 სსიპ - საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტო შემოსულობები 0.0 78,200.0 100.0 78,100.0 78,200.0 100.0 78,100.0 78,200.0 100.0 78,100.0 57,580.0 100.0 57,480.0 შრომის ანაზღაურება 41,800.0 0.0 41,800.0 საქონელი და მომსახურება 10,942.0 0.0 10,942.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები გრანტები 58.0 0.0 58.0 სოციალური უზრუნველყოფა 850.0 0.0 850.0 სხვა ხარჯები 3,930.0 100.0 3,830.0 20,620.0 0.0 215594836 სსიპ - ქალაქ ჭიათურის №12 საჯარო სკოლა 20,620.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 273.0 0.0 273.0 273.0 0.0 273.0 273.0 0.0 273.0 273.0 0.0 273.0 სუბსიდიები 273.0 0.0 273.0 211324351 სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი შემოსულობები 11,030.0 630.0 10,400.0 11,030.0 630.0 10,400.0 11,094.0 694.0 10,400.0 11,050.0 688.0 10,362.0 შრომის ანაზღაურება 3,414.0 264.0 3,150.0 საქონელი და მომსახურება 7,470.0 419.0 7,051.0 გრანტები 50.0 0.0 50.0 სოციალური უზრუნველყოფა 62.0 0.0 62.0 სხვა ხარჯები 54.0 5.0 49.0 44.0 6.0 38.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება -64.0 -64.0 0.0 205307960 სსიპ - საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 2,783.0 283.0 2,500.0 2,783.0 283.0 2,500.0 28 დასახელება გადასახდელები ხარჯები სულ 2018 წლის პროექტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი 2,783.0 283.0 2,500.0 2,743.0 263.0 2,480.0 შრომის ანაზღაურება 1,580.0 140.0 1,440.0 საქონელი და მომსახურება 1,137.0 123.0 1,014.0 სოციალური უზრუნველყოფა 20.0 0.0 20.0 სხვა ხარჯები 6.0 0.0 6.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 40.0 20.0 20.0 236098209 ა(ა)იპ - მცხეთის წმინდა თორმეტ მოციქულთა სახელობის მართლმადიდებლური საშუალო სკოლა შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 115.0 0.0 115.0 115.0 0.0 115.0 115.0 0.0 115.0 115.0 0.0 115.0 სუბსიდიები 115.0 0.0 205162802 სსიპ - საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 115.0 5,350.0 2,250.0 3,100.0 5,350.0 2,250.0 3,100.0 5,700.0 2,600.0 3,100.0 5,440.0 2,340.0 3,100.0 შრომის ანაზღაურება 2,360.0 400.0 1,960.0 საქონელი და მომსახურება 2,218.0 1,115.0 1,103.0 გრანტები 225.0 225.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 20.0 0.0 20.0 სხვა ხარჯები 617.0 600.0 17.0 260.0 260.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება -350.0 -350.0 0.0 404412765 ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოსთან არსებული ახალგაზრდობის სულიერი და ინტელექტუალური განვითარების ცენტრი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 150.0 0.0 150.0 150.0 0.0 150.0 150.0 0.0 150.0 150.0 0.0 150.0 სუბსიდიები 150.0 0.0 150.0 216297166 სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ქ. რუსთავის სამუსიკო სასწავლებელი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება 240.0 0.0 240.0 240.0 0.0 240.0 240.0 0.0 240.0 240.0 0.0 240.0 212.0 0.0 212.0 28.0 0.0 239406674 ა(ა)იპ - წმინდა ნინოს სახელობის საირხის სასულიერო სკოლა-პანსიონი 28.0 29 სულ 2018 წლის პროექტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი 330.0 0.0 330.0 330.0 0.0 330.0 330.0 0.0 330.0 300.0 0.0 300.0 300.0 0.0 300.0 30.0 0.0 203862622 სსიპ - საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე 30.0 დასახელება შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 1,800.0 1,800.0 0.0 1,800.0 1,800.0 0.0 2,479.0 2,479.0 0.0 1,810.1 1,810.1 0.0 შრომის ანაზღაურება 735.0 735.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 667.0 667.0 0.0 გრანტები 289.3 289.3 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 50.0 50.0 0.0 სხვა ხარჯები 68.8 68.8 0.0 668.9 668.9 0.0 -679.0 -679.0 217890290 სსიპ - ი.ბ. სტალინის სახელმწიფო მუზეუმი 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 1,300.0 1,235.0 65.0 1,300.0 1,235.0 65.0 1,300.0 1,235.0 65.0 1,200.0 1,135.0 65.0 შრომის ანაზღაურება 644.0 644.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 193.0 128.0 65.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 10.0 0.0 სხვა ხარჯები 353.0 353.0 0.0 100.0 100.0 204577813 სსიპ - საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები 15,050.0 7,150.0 7,900.0 15,050.0 7,150.0 7,900.0 15,050.0 7,150.0 7,900.0 7,005.0 1,350.0 5,655.0 შრომის ანაზღაურება 3,249.0 549.0 2,700.0 საქონელი და მომსახურება 3,211.0 301.0 2,910.0 გრანტები 150.0 150.0 0.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 35.0 0.0 35.0 სხვა ხარჯები 360.0 350.0 10.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,045.0 5,800.0 205329697 სსიპ - თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლა შემოსულობები 870.0 0.0 2,245.0 870.0 30 სულ 2018 წლის პროექტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი 870.0 0.0 870.0 870.0 0.0 870.0 865.0 0.0 865.0 შრომის ანაზღაურება 341.0 0.0 341.0 საქონელი და მომსახურება 524.0 0.0 524.0 დასახელება შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.0 0.0 220371979 სსიპ - დადიანების სასახლეთა ისტორიულ-არქიტექტურული მუზეუმი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 5.0 272.0 92.0 180.0 272.0 92.0 180.0 272.0 92.0 180.0 264.0 84.0 180.0 შრომის ანაზღაურება 192.0 30.0 162.0 საქონელი და მომსახურება 70.0 52.0 18.0 სხვა ხარჯები 2.0 2.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8.0 8.0 0.0 203860642 საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან არსებული სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტი შემოსულობები 2,659.2 189.2 2,470.0 2,659.2 189.2 2,470.0 2,670.0 200.0 2,470.0 2,555.0 105.0 2,450.0 შრომის ანაზღაურება 1,620.0 0.0 1,620.0 საქონელი და მომსახურება 850.0 80.0 770.0 სოციალური უზრუნველყოფა 30.0 0.0 30.0 სხვა ხარჯები 55.0 25.0 30.0 115.0 95.0 20.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება -10.8 -10.8 248387302 ბათუმის წმინდა მოწამე ეკატერინეს სახელობის სათნოების სავანე შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები სუბსიდიები 0.0 261.0 0.0 261.0 261.0 0.0 261.0 261.0 0.0 261.0 251.0 0.0 251.0 251.0 0.0 251.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.0 0.0 10.0 204571588 ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ნინოს სახ. მართლმადიდებლური სკოლა შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები სუბსიდიები 64.0 0.0 64.0 64.0 0.0 64.0 64.0 0.0 64.0 64.0 0.0 64.0 64.0 0.0 404511337 ა(ი)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს რადიო-ივერია 64.0 31 დასახელება შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები სუბსიდიები სულ 2018 წლის პროექტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 211346925 სსიპ - საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია შემოსულობები 100.0 1,250.0 150.0 1,100.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 1,100.0 0.0 1,100.0 გრანტები 150.0 150.0 0.0 გადასახდელები 1,250.0 150.0 1,100.0 ხარჯები 1,200.0 150.0 1,050.0 შრომის ანაზღაურება 1,015.0 110.0 905.0 საქონელი და მომსახურება 179.0 40.0 139.0 გრანტები 1.0 0.0 1.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2.0 0.0 2.0 სხვა ხარჯები 3.0 0.0 3.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 50.0 0.0 50.0 439860152 ა(ა)იპ - წმინდა ალექსი შუშანიას სახელობის მართლმადიდებლური სკოლა-გიმნაზია შემოსულობები 180.0 0.0 180.0 180.0 0.0 180.0 180.0 0.0 180.0 180.0 0.0 180.0 180.0 0.0 402019917 ა(ა)იპ - სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯი 180.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები სუბსიდიები შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 1,645.0 1,645.0 0.0 1,645.0 1,645.0 0.0 1,645.0 1,645.0 0.0 1,591.0 1,591.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 121.0 121.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,270.0 1,270.0 0.0 სხვა ხარჯები 200.0 200.0 0.0 54.0 54.0 204559691 სსიპ - გარემოს ეროვნული სააგენტო 0.0 11,000.0 11,000.0 0.0 10,986.9 10,986.9 0.0 გრანტები 13.1 13.1 0.0 გადასახდელები 12,300.0 12,300.0 0.0 9,359.0 9,359.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 5,374.0 5,374.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,559.0 2,559.0 0.0 გრანტები 1,138.0 1,138.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან ხარჯები 32 დასახელება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სულ 2018 წლის პროექტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი 60.0 60.0 0.0 228.0 228.0 0.0 2,941.0 2,941.0 0.0 ნაშთის ცვლილება -1,300.0 -1,300.0 204427753 სსიპ - საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებათა თარგმნის ბიურო შემოსულობები 0.0 625.0 500.0 125.0 625.0 500.0 125.0 625.0 500.0 125.0 620.0 495.0 125.0 შრომის ანაზღაურება 51.0 0.0 51.0 საქონელი და მომსახურება 489.0 415.0 74.0 სხვა ხარჯები 80.0 80.0 0.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.0 5.0 0.0 204504875 სსიპ - ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრი შემოსულობები 280.0 0.0 280.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 280.0 0.0 280.0 გადასახდელები ხარჯები 280.0 0.0 280.0 279.0 0.0 279.0 შრომის ანაზღაურება 180.0 0.0 180.0 საქონელი და მომსახურება 95.0 0.0 95.0 სოციალური უზრუნველყოფა 3.0 0.0 3.0 სხვა ხარჯები 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 235891512 სსიპ - პროფესიული კოლეჯი "თეთნულდი" 1.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები 904.0 904.0 0.0 904.0 904.0 0.0 900.0 900.0 0.0 815.0 815.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 11.0 11.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 804.0 804.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 85.0 85.0 0.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება 4.0 4.0 245675880 სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიო შემოსულობები 0.0 7,984.5 170.0 7,814.5 7,984.5 170.0 7,814.5 7,984.5 170.0 7,814.5 6,634.5 88.0 6,546.5 შრომის ანაზღაურება 1,114.0 4.0 1,110.0 საქონელი და მომსახურება 5,408.5 59.0 5,349.5 სოციალური უზრუნველყოფა 30.0 0.0 30.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 33 დასახელება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სულ 2018 წლის პროექტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი 82.0 25.0 57.0 1,350.0 82.0 1,268.0 ნაშთის ცვლილება 0.0 0.0 0.0 245624294 ა(ა)იპ - სმენადაქვეითებულ ბავშვთა რეაბილიტაციისა და ადაპტაციის ცენტრი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 სუბსიდიები 100.0 0.0 100.0 204877375 სსიპ - ვლადიმირ კომაროვის თბილისის ფიზიკა-მათემატიკის №199 საჯარო სკოლა შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 240.0 0.0 240.0 240.0 0.0 240.0 240.0 0.0 240.0 240.0 0.0 240.0 სუბსიდიები 240.0 0.0 240.0 204556284 ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს ფერისცვალების დედათა მონასტერთან არსებული მოწყალების ცენტრი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 50.0 0.0 50.0 50.0 0.0 50.0 50.0 0.0 50.0 50.0 0.0 50.0 სუბსიდიები 50.0 0.0 202297335 სსიპ - სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი "დელტა" შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 50.0 28,818.0 5,850.0 22,968.0 28,818.0 5,850.0 22,968.0 28,818.0 5,850.0 22,968.0 27,775.0 5,850.0 21,925.0 შრომის ანაზღაურება 14,351.0 0.0 14,351.0 საქონელი და მომსახურება 12,243.0 4,955.0 7,288.0 გრანტები 54.0 0.0 54.0 სოციალური უზრუნველყოფა 100.0 0.0 100.0 სხვა ხარჯები 1,027.0 895.0 132.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,043.0 0.0 246954620 სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი "ახალი ტალღა" შემოსულობები 1,043.0 1,806.0 1,806.0 0.0 1,806.0 1,806.0 0.0 1,880.0 1,880.0 0.0 1,863.0 1,863.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,819.0 1,819.0 0.0 სხვა ხარჯები 44.0 44.0 0.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 34 დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა სულ 2018 წლის პროექტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი 17.0 17.0 0.0 ნაშთის ცვლილება -74.0 -74.0 204525585 სსიპ - შემოსავლების სამსახური 0.0 შემოსულობები 134,730.0 100,930.0 33,800.0 134,730.0 100,930.0 33,800.0 143,100.0 109,300.0 33,800.0 127,700.0 99,900.0 27,800.0 შრომის ანაზღაურება 65,620.0 38,820.0 26,800.0 საქონელი და მომსახურება 27,180.0 26,180.0 1,000.0 გრანტები 10,200.0 10,200.0 0.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 1,700.0 1,700.0 0.0 სხვა ხარჯები 23,000.0 23,000.0 0.0 15,400.0 9,400.0 6,000.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება -8,370.0 -8,370.0 242728679 სსიპ - პროფესიული კოლეჯი "ლაკადა" 0.0 შემოსულობები 220.0 220.0 0.0 220.0 220.0 0.0 240.0 240.0 0.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 240.0 240.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 150.0 150.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 90.0 90.0 0.0 ნაშთის ცვლილება -20.0 -20.0 209472710 სსიპ - ქალაქ თბილისის თბილისის №200 საჯარო სკოლა შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები სუბსიდიები 704.0 0.0 704.0 704.0 0.0 704.0 704.0 0.0 704.0 704.0 0.0 704.0 704.0 0.0 402052808 ა(ა)იპ - ქუთაისის საუნივერსიტეტო კომპლექსი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 0.0 704.0 1,018.0 0.0 1,018.0 1,018.0 0.0 1,018.0 1,018.0 0.0 1,018.0 1,018.0 0.0 1,018.0 სუბსიდიები 1,018.0 0.0 1,018.0 424069242 ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს ახალციხის წმინდა გრიგოლ ხანძთელის სახელობის სასულიერო სემინარია შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები სუბსიდიები 430.0 0.0 430.0 430.0 0.0 430.0 430.0 0.0 430.0 430.0 0.0 430.0 430.0 0.0 430.0 35 სულ 2018 წლის პროექტი დასახელება მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი 204562311 სსიპ - საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 7,645.0 1,750.0 5,895.0 7,645.0 1,750.0 5,895.0 7,645.0 1,750.0 5,895.0 7,487.0 1,683.0 5,804.0 შრომის ანაზღაურება 2,601.0 586.0 2,015.0 საქონელი და მომსახურება 3,128.0 823.0 2,305.0 სოციალური უზრუნველყოფა 57.0 45.0 12.0 სხვა ხარჯები 1,701.0 229.0 1,472.0 158.0 67.0 224069683 სსიპ - ქალაქ ახალციხის №7 საჯარო სკოლა 91.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 250.0 0.0 250.0 250.0 0.0 250.0 250.0 0.0 250.0 250.0 0.0 250.0 სუბსიდიები 250.0 0.0 250.0 231169641 სსიპ - ქალაქ თელავის ვაჟა-ფშაველას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსულობები 600.0 100.0 500.0 600.0 100.0 500.0 600.0 100.0 500.0 600.0 100.0 500.0 შრომის ანაზღაურება 370.0 13.0 357.0 საქონელი და მომსახურება 229.0 87.0 142.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები სხვა ხარჯები 1.0 0.0 404923785 ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო შემოსულობები 1.0 4,270.0 0.0 4,270.0 4,270.0 0.0 4,270.0 5,270.0 1,000.0 4,270.0 5,250.0 980.0 4,270.0 შრომის ანაზღაურება 4,170.0 400.0 3,770.0 საქონელი და მომსახურება 987.0 487.0 500.0 სოციალური უზრუნველყოფა 60.0 60.0 0.0 სხვა ხარჯები 33.0 33.0 0.0 20.0 20.0 0.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება -1,000.0 -1,000.0 0.0 215593043 სსიპ ქ.ჭიათურის აკაკი წერეთლის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი` შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები შრომის ანაზღაურება 552.0 22.0 530.0 552.0 22.0 530.0 552.0 22.0 530.0 552.0 22.0 530.0 357.0 8.0 349.0 36 სულ 2018 წლის პროექტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი 194.0 13.0 181.0 1.0 1.0 208183605 სსიპ - პროფესიული კოლეჯი "სპექტრი" 0.0 დასახელება საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები შემოსულობები 1,430.0 1,430.0 0.0 1,430.0 1,430.0 0.0 1,004.0 1,004.0 0.0 1,004.0 1,004.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 870.0 870.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 34.0 34.0 0.0 სხვა ხარჯები 100.0 100.0 0.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება 426.0 426.0 0.0 220414969 ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს ზუგდიდის წმინდა გიორგის სახელობის გიმნაზია შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები სუბსიდიები 220.0 0.0 220.0 220.0 0.0 220.0 220.0 0.0 220.0 210.0 0.0 210.0 210.0 0.0 210.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.0 0.0 10.0 239860147 სსიპ - ქ. სენაკის აკაკი ხორავას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები შრომის ანაზღაურება 180.0 20.0 160.0 180.0 20.0 160.0 180.0 20.0 160.0 180.0 20.0 160.0 140.0 0.0 140.0 საქონელი და მომსახურება 40.0 20.0 20.0 204438313 ა(ა)იპ - საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიასთან არსებული ქრისტიანული კვლევის საერთაშორისო ცენტრი შემოსულობები 70.0 0.0 70.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 70.0 0.0 70.0 გადასახდელები ხარჯები 70.0 0.0 70.0 70.0 0.0 70.0 სუბსიდიები 70.0 0.0 70.0 205169592 სსიპ - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი შემოსულობები 6,145.0 15.0 6,130.0 6,145.0 15.0 6,130.0 6,145.0 15.0 6,130.0 6,020.0 14.0 6,006.0 შრომის ანაზღაურება 3,230.0 0.0 3,230.0 საქონელი და მომსახურება 2,676.0 10.0 2,666.0 სოციალური უზრუნველყოფა 70.0 0.0 70.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 37 დასახელება სხვა ხარჯები სულ 2018 წლის პროექტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი 44.0 4.0 40.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 125.0 1.0 229326440 სსიპ - დავით და გიორგი ერისთავების სახლ-მუზეუმი შემოსულობები 25.0 0.0 25.0 25.0 0.0 25.0 25.0 0.0 25.0 25.0 0.0 25.0 16.0 0.0 16.0 9.0 0.0 204577699 სსიპ - მონაცემთა გაცვლის სააგენტო 9.0 2,285.0 150.0 2,135.0 2,285.0 150.0 2,135.0 2,529.0 394.0 2,135.0 2,342.5 207.5 2,135.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება 124.0 შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები შრომის ანაზღაურება 1,425.0 0.0 1,425.0 საქონელი და მომსახურება 887.5 207.5 680.0 გრანტები 8.5 0.0 8.5 სოციალური უზრუნველყოფა 20.0 0.0 20.0 1.5 0.0 1.5 186.5 186.5 0.0 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება -244.0 -244.0 0.0 218083302 სსიპ - ქალაქ გორის ს. ცინცაძის სახელობის სამუსიკო საზოგადოებრივიკოლეჯი შემოსულობები 255.0 20.0 235.0 255.0 20.0 235.0 255.0 20.0 235.0 255.0 20.0 235.0 შრომის ანაზღაურება 216.0 12.0 204.0 საქონელი და მომსახურება 38.0 7.0 31.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები სხვა ხარჯები 1.0 1.0 249250821 სსიპ - სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტი შემოსულობები 0.0 1,160.0 260.0 900.0 1,160.0 260.0 900.0 1,160.0 260.0 900.0 1,090.0 190.0 900.0 შრომის ანაზღაურება 632.0 0.0 632.0 საქონელი და მომსახურება 358.0 100.0 258.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 4.0 0.0 4.0 სხვა ხარჯები 96.0 90.0 6.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 70.0 70.0 0.0 249255345 სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქ.სოხუმის დიმიტრი არაყიშვილის სახელობის სამუსიკო სასწავლებელი 38 დასახელება შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სულ 2018 წლის პროექტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი 91.0 14.0 77.0 91.0 14.0 77.0 91.0 14.0 77.0 91.0 14.0 77.0 73.0 6.0 67.0 8.0 10.0 2,100.0 0.0 2,100.0 2,100.0 0.0 2,100.0 2,100.0 0.0 2,100.0 18.0 205310938 სსიპ - კონკურენციის სააგენტო შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 2,050.0 0.0 2,050.0 შრომის ანაზღაურება 1,350.0 0.0 1,350.0 საქონელი და მომსახურება 660.0 0.0 660.0 სოციალური უზრუნველყოფა 30.0 0.0 30.0 სხვა ხარჯები 10.0 0.0 10.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 50.0 0.0 50.0 224072928 სსიპ - მესხეთის (ახალციხის) პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები შრომის ანაზღაურება 375.0 70.0 305.0 375.0 70.0 305.0 375.0 70.0 305.0 375.0 70.0 305.0 208.0 0.0 208.0 საქონელი და მომსახურება 167.0 70.0 97.0 205339944 სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი "ინფორმაციული ტექნოლოგიების აკადემია" შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 469.0 469.0 0.0 469.0 469.0 0.0 456.0 456.0 0.0 456.0 456.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 454.0 454.0 0.0 სხვა ხარჯები 2.0 2.0 0.0 ნაშთის ცვლილება 13.0 13.0 0.0 212917780 ა(ა)იპ - მართლმადიდებლური საღვთისმეტყველო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიის გელათის სასულიერო აკადემია და სემინარია შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 500.0 0.0 500.0 500.0 0.0 500.0 500.0 0.0 500.0 500.0 0.0 500.0 სუბსიდიები 500.0 0.0 500.0 200162224 სსიპ - საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო 39 სულ 2018 წლის პროექტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი 1,950.0 1,105.0 845.0 1,950.0 1,105.0 845.0 1,950.0 1,105.0 845.0 1,750.0 1,105.0 645.0 შრომის ანაზღაურება 1,105.0 580.0 525.0 საქონელი და მომსახურება 340.0 270.0 70.0 გრანტები 105.0 105.0 0.0 სხვა ხარჯები 200.0 150.0 50.0 დასახელება შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 200.0 0.0 200.0 202055319 სსიპ - ჯ. კახიძის სახელობის თბილისის მუსიკალურ-კულტურული ცენტრი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 2,930.0 185.0 2,745.0 2,930.0 185.0 2,745.0 2,930.0 185.0 2,745.0 2,915.0 170.0 2,745.0 შრომის ანაზღაურება 2,459.0 30.0 2,429.0 საქონელი და მომსახურება 418.0 105.0 313.0 სხვა ხარჯები 38.0 35.0 3.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 15.0 15.0 0.0 205296188 სსიპ - საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 7,072.8 0.0 7,072.8 7,072.8 0.0 7,072.8 7,072.8 0.0 7,072.8 7,026.8 0.0 7,026.8 შრომის ანაზღაურება 847.5 0.0 847.5 საქონელი და მომსახურება 1,329.3 0.0 1,329.3 სოციალური უზრუნველყოფა 2.0 0.0 2.0 4,848.0 0.0 4,848.0 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 46.0 0.0 204493262 სსიპ - სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი შემოსულობები 46.0 1,000.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 1,000.0 990.0 0.0 990.0 შრომის ანაზღაურება 235.0 0.0 235.0 საქონელი და მომსახურება 741.0 0.0 741.0 სოციალური უზრუნველყოფა 11.0 0.0 11.0 სხვა ხარჯები 3.0 0.0 3.0 10.0 0.0 202178927 სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო 10.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 21,008.0 8.0 21,000.0 21,008.0 8.0 21,000.0 40 დასახელება გადასახდელები ხარჯები სულ 2018 წლის პროექტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი 21,008.0 8.0 21,000.0 20,708.0 8.0 20,700.0 შრომის ანაზღაურება 16,230.0 0.0 16,230.0 საქონელი და მომსახურება 4,329.0 8.0 4,321.0 გრანტები 3.0 0.0 3.0 სოციალური უზრუნველყოფა 99.0 0.0 99.0 სხვა ხარჯები 47.0 0.0 47.0 0.0 300.0 281.0 281.0 0.0 281.0 281.0 0.0 281.0 281.0 0.0 279.0 279.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 262.0 262.0 0.0 სხვა ხარჯები 17.0 17.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 300.0 400149326 ა(ა)იპ - "შეცვალე სცენარი" შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.0 2.0 204397964 სსიპ - მირზა ფათალი ახუნდოვის აზერბაიჯანული კულტურის მუზეუმი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები შრომის ანაზღაურება 37.0 2.0 35.0 37.0 2.0 35.0 37.0 2.0 35.0 37.0 2.0 35.0 31.0 0.0 31.0 საქონელი და მომსახურება 6.0 2.0 212852055 სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 0.0 4.0 2,455.0 155.0 2,300.0 2,455.0 155.0 2,300.0 2,432.0 132.0 2,300.0 2,347.0 132.0 2,215.0 შრომის ანაზღაურება 285.0 15.0 270.0 საქონელი და მომსახურება 1,963.0 117.0 1,846.0 სოციალური უზრუნველყოფა 14.0 0.0 14.0 სხვა ხარჯები 85.0 0.0 85.0 85.0 0.0 85.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 23.0 23.0 0.0 204496116 სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქ. თბილისის ზ. ფალიაშვილის სახელობის ცენტრალური სამუსიკო სკოლის "ნიჭიერთა ათწლედი" შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 1,474.0 14.0 1,460.0 1,474.0 14.0 1,460.0 1,474.0 14.0 1,460.0 1,474.0 14.0 1,460.0 41 სულ 2018 წლის პროექტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი შრომის ანაზღაურება 1,309.0 0.0 1,309.0 საქონელი და მომსახურება 157.0 8.0 149.0 დასახელება სხვა ხარჯები 8.0 6.0 2.0 216297433 სსიპ - საქართველოს ხალხური სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლი "რუსთავი" შემოსულობები 905.0 250.0 655.0 905.0 250.0 655.0 905.0 250.0 655.0 905.0 250.0 655.0 შრომის ანაზღაურება 692.0 60.0 632.0 საქონელი და მომსახურება 193.0 170.0 23.0 20.0 20.0 211358957 სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივი 0.0 10,555.8 3,110.8 7,445.0 10,555.8 3,110.8 7,445.0 14,145.0 6,700.0 7,445.0 10,065.0 4,665.0 5,400.0 შრომის ანაზღაურება 4,440.0 880.0 3,560.0 საქონელი და მომსახურება 3,859.0 2,069.0 1,790.0 გრანტები 604.0 604.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 120.0 70.0 50.0 სხვა ხარჯები 1,042.0 1,042.0 0.0 4,080.0 2,035.0 2,045.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება -3,589.2 -3,589.2 0.0 200279448 სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი "გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი" შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 550.0 550.0 0.0 550.0 550.0 0.0 650.0 650.0 0.0 555.0 555.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 465.0 465.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 86.0 86.0 0.0 სხვა ხარჯები 4.0 4.0 0.0 95.0 95.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება -100.0 -100.0 204578064 სსიპ – შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი შემოსულობები 0.0 32,280.0 0.0 32,280.0 32,280.0 0.0 32,280.0 32,280.0 0.0 32,280.0 31,560.0 0.0 31,560.0 შრომის ანაზღაურება 720.0 0.0 720.0 საქონელი და მომსახურება 1,820.0 0.0 1,820.0 გრანტები 21,000.0 0.0 21,000.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 42 სულ 2018 წლის პროექტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 0.0 10.0 სხვა ხარჯები 8,010.0 0.0 8,010.0 დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 720.0 0.0 720.0 201947705 სსიპ - თბილისის კოტე მარჯანიშვილის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსულობები 3,250.0 960.0 2,290.0 3,250.0 960.0 2,290.0 3,250.0 960.0 2,290.0 3,183.0 922.0 2,261.0 შრომის ანაზღაურება 2,080.0 145.0 1,935.0 საქონელი და მომსახურება 968.0 642.0 326.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები გრანტები 15.0 15.0 0.0 სხვა ხარჯები 120.0 120.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 67.0 38.0 203831363 სსიპ - ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი "საქპატენტი" შემოსულობები 29.0 9,720.0 9,720.0 0.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 9,520.0 9,520.0 0.0 გრანტები 200.0 200.0 0.0 გადასახდელები 10,057.0 10,057.0 0.0 ხარჯები 9,751.0 9,751.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 4,341.0 4,341.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,526.0 2,526.0 0.0 გრანტები 250.0 250.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 70.0 70.0 0.0 სხვა ხარჯები 2,564.0 2,564.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 276.0 276.0 0.0 ვალდებულებების კლება 30.0 30.0 0.0 ნაშთის ცვლილება -337.0 -337.0 204585564 სსიპ - ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტო შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 0.0 920.0 20.0 900.0 920.0 20.0 900.0 920.0 20.0 900.0 914.0 18.0 896.0 შრომის ანაზღაურება 500.0 10.0 490.0 საქონელი და მომსახურება 406.0 8.0 398.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 0.0 5.0 სხვა ხარჯები 3.0 0.0 3.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6.0 2.0 4.0 203840530 სსიპ - შოთა რუსთაველის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 3,725.0 900.0 2,825.0 3,725.0 900.0 2,825.0 3,725.0 900.0 2,825.0 43 დასახელება ხარჯები სულ 2018 წლის პროექტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი 3,718.0 893.0 2,825.0 შრომის ანაზღაურება 2,782.0 102.0 2,680.0 საქონელი და მომსახურება 896.0 751.0 145.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 სხვა ხარჯები 35.0 35.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7.0 7.0 202374251 სსიპ - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 0.0 18,388.0 6,193.0 12,195.0 18,388.0 6,193.0 12,195.0 17,641.0 5,446.0 12,195.0 17,614.0 5,439.0 12,175.0 შრომის ანაზღაურება 710.0 60.0 650.0 საქონელი და მომსახურება 16,221.0 5,379.0 10,842.0 სოციალური უზრუნველყოფა 13.0 0.0 13.0 სხვა ხარჯები 670.0 0.0 670.0 27.0 7.0 20.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 747.0 747.0 245428158 სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი შემოსულობები 0.0 17,600.0 17,600.0 0.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 14,900.0 14,900.0 0.0 გრანტები 2,700.0 2,700.0 0.0 გადასახდელები 17,934.0 17,934.0 0.0 ხარჯები 14,504.0 14,504.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 9,379.0 9,379.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 4,625.0 4,625.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 30.0 30.0 0.0 სხვა ხარჯები 470.0 470.0 0.0 3,430.0 3,430.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება -334.0 -334.0 204522793 სსიპ - საქართველოს სახელმწიფო უზრუნველყოფის სააგენტო შემოსულობები 0.0 0.0 7,500.0 0.0 7,500.0 7,500.0 0.0 7,500.0 7,500.0 0.0 7,500.0 7,250.0 0.0 7,250.0 შრომის ანაზღაურება 1,385.0 0.0 1,385.0 საქონელი და მომსახურება 5,640.0 0.0 5,640.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 25.0 0.0 25.0 სხვა ხარჯები 200.0 0.0 200.0 0.0 250.0 3,300.0 590.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები 250.0 206350599 სსიპ - სმართ ლოჯიქი 3,890.0 44 სულ 2018 წლის პროექტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი 3,890.0 3,300.0 590.0 3,920.0 3,330.0 590.0 3,393.0 3,073.0 320.0 შრომის ანაზღაურება 1,380.0 1,380.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 880.0 560.0 320.0 გრანტები 700.0 700.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 30.0 30.0 0.0 სხვა ხარჯები 403.0 403.0 0.0 527.0 257.0 270.0 დასახელება შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება -30.0 -30.0 206351749 სსიპ - ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტო შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 0.0 1,040.0 460.0 580.0 1,040.0 460.0 580.0 1,040.0 460.0 580.0 1,020.0 440.0 580.0 შრომის ანაზღაურება 700.0 200.0 500.0 საქონელი და მომსახურება 302.0 232.0 70.0 სოციალური უზრუნველყოფა 6.0 3.0 3.0 სხვა ხარჯები 12.0 5.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 20.0 20.0 204588455 სსიპ - ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის განვითარების სააგენტო შემოსულობები 7.0 0.0 2,500.0 0.0 2,500.0 2,500.0 0.0 2,500.0 2,500.0 0.0 2,500.0 2,480.0 0.0 2,480.0 შრომის ანაზღაურება 643.0 0.0 643.0 საქონელი და მომსახურება 1,826.0 0.0 1,826.0 სოციალური უზრუნველყოფა 8.0 0.0 8.0 სხვა ხარჯები 3.0 0.0 3.0 20.0 0.0 237079497 ა(ა)იპ - პროფესიული კოლეჯი "ჰორიზონტი" 20.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები 680.0 680.0 0.0 680.0 680.0 0.0 670.0 670.0 0.0 525.0 525.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 416.0 416.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 109.0 109.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 145.0 145.0 0.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება 10.0 10.0 0.0 205296286 სსიპ - კლასიკური მუსიკის დაცვის, განვითარებისა და პოპულარიზაციის ცენტრი შემოსულობები 180.0 40.0 140.0 45 სულ 2018 წლის პროექტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი 180.0 40.0 140.0 180.0 40.0 140.0 180.0 40.0 140.0 შრომის ანაზღაურება 138.0 3.0 135.0 საქონელი და მომსახურება 33.0 28.0 5.0 9.0 9.0 204468664 სსიპ - საქართველოს ეროვნული მუზეუმი 0.0 დასახელება შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 7,960.0 2,200.0 5,760.0 7,960.0 2,200.0 5,760.0 7,960.0 2,200.0 5,760.0 7,710.0 2,000.0 5,710.0 შრომის ანაზღაურება 4,811.0 120.0 4,691.0 საქონელი და მომსახურება 2,622.0 1,611.0 1,011.0 სოციალური უზრუნველყოფა 3.0 0.0 3.0 სხვა ხარჯები 274.0 269.0 5.0 250.0 200.0 205297720 სსიპ - ქართული სპორტის მუზეუმი 50.0 70.0 0.0 70.0 70.0 0.0 70.0 70.0 0.0 70.0 65.0 0.0 65.0 შრომის ანაზღაურება 50.0 0.0 50.0 საქონელი და მომსახურება 15.0 0.0 15.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.0 0.0 5.0 204577582 ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა თამარ მეფის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 470.0 0.0 470.0 470.0 0.0 470.0 470.0 0.0 470.0 470.0 0.0 470.0 სუბსიდიები 470.0 0.0 470.0 203860447 სსიპ - გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული კვლევითი ცენტრი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 560.0 160.0 400.0 560.0 160.0 400.0 560.0 160.0 400.0 560.0 160.0 400.0 შრომის ანაზღაურება 374.0 40.0 334.0 საქონელი და მომსახურება 155.0 90.0 65.0 30.0 1.0 სხვა ხარჯები 31.0 211367279 სსიპ - ინსტიტუტი ოპტიკა 46 სულ 2018 წლის პროექტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი 361.0 0.0 361.0 361.0 0.0 361.0 361.0 0.0 361.0 361.0 0.0 361.0 შრომის ანაზღაურება 270.0 0.0 270.0 საქონელი და მომსახურება 89.0 0.0 89.0 დასახელება შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები სხვა ხარჯები 2.0 0.0 204423230 სსიპ - საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი შემოსულობები 2.0 3,775.0 1,900.0 1,875.0 3,775.0 1,900.0 1,875.0 4,160.0 2,285.0 1,875.0 4,100.4 2,230.4 1,870.0 შრომის ანაზღაურება 944.0 74.0 870.0 საქონელი და მომსახურება 2,851.2 1,851.2 1,000.0 გრანტები 190.0 190.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 30.0 30.0 0.0 სხვა ხარჯები 85.2 85.2 0.0 59.6 54.6 5.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება -385.0 -385.0 204935712 სსიპ - ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 0.0 2,910.0 380.0 2,530.0 2,910.0 380.0 2,530.0 2,910.0 380.0 2,530.0 2,617.0 270.0 2,347.0 შრომის ანაზღაურება 520.0 0.0 520.0 საქონელი და მომსახურება 526.5 226.5 300.0 სუბსიდიები 1,522.0 0.0 1,522.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 0.0 5.0 სხვა ხარჯები 43.5 43.5 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 293.0 110.0 183.0 404924310 ა(ა)იპ - მართლმადიდებლური საღვთისმეტყველო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება გიორგი მთაწმინდელის სახელობის საეკლესიო გალობის უმაღლესი სასწავლებელი შემოსულობები 294.0 0.0 294.0 294.0 0.0 294.0 294.0 0.0 294.0 294.0 0.0 294.0 294.0 0.0 205297935 სსიპ - სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო 294.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები სუბსიდიები შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 7,300.0 7,300.0 0.0 7,300.0 7,300.0 0.0 15,120.0 15,120.0 0.0 47 დასახელება ხარჯები სულ 2018 წლის პროექტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი 10,023.0 10,023.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,700.0 1,700.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 793.0 793.0 0.0 გრანტები 5,500.0 5,500.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 30.0 30.0 0.0 სხვა ხარჯები 2,000.0 2,000.0 0.0 5,090.0 5,090.0 0.0 7.0 7.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება ნაშთის ცვლილება -7,820.0 -7,820.0 0.0 202056531 სსიპ - ქალაქ თბილისის გიორგი მიქელაძის სახელობის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოსულობები 495.0 90.0 405.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 495.0 90.0 405.0 გადასახდელები ხარჯები 495.0 90.0 405.0 495.0 90.0 405.0 შრომის ანაზღაურება 394.0 5.0 389.0 საქონელი და მომსახურება 87.0 71.0 16.0 სხვა ხარჯები 14.0 14.0 435891028 ა(ა)იპ - მესტიის ქრისტიანული განათლების ცენტრი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები სუბსიდიები 360.0 0.0 360.0 360.0 0.0 360.0 360.0 0.0 360.0 340.0 0.0 340.0 340.0 0.0 340.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 20.0 0.0 224069594 სსიპ - ახალციხის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები შრომის ანაზღაურება 16.0 135.0 151.0 16.0 135.0 151.0 16.0 135.0 151.0 16.0 135.0 110.0 3.0 107.0 41.0 13.0 241582220 სსიპ - ილია ჭავჭავაძის ყვარლის სახელმწიფო მუზეუმი შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 20.0 151.0 საქონელი და მომსახურება შემოსულობები 0.0 28.0 111.0 16.0 95.0 111.0 16.0 95.0 111.0 16.0 95.0 111.0 16.0 95.0 შრომის ანაზღაურება 77.0 7.0 70.0 საქონელი და მომსახურება 33.0 8.0 25.0 სხვა ხარჯები 1.0 1.0 0.0 48 სულ 2018 წლის პროექტი დასახელება მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი 230053820 სსიპ - ქალაქ ზესტაფონის უშანგი ჩხეიძის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსულობები 323.0 23.0 300.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 323.0 23.0 300.0 გადასახდელები ხარჯები 323.0 23.0 300.0 323.0 23.0 300.0 შრომის ანაზღაურება 223.0 0.0 223.0 საქონელი და მომსახურება 99.0 22.0 77.0 სხვა ხარჯები 1.0 1.0 0.0 419987474 ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს კახათის წმიდა გიორგის სახელობის სასულიერო გიმნაზია შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 70.0 0.0 70.0 70.0 0.0 70.0 70.0 0.0 70.0 70.0 0.0 70.0 სუბსიდიები 70.0 0.0 70.0 430026410 ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა სვიმონ კანანელის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 295.0 0.0 295.0 295.0 0.0 295.0 295.0 0.0 295.0 295.0 0.0 295.0 სუბსიდიები 295.0 0.0 295.0 212704938 სსიპ - ნიკო ბერძენიშვილის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო ისტორიული მუზეუმი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 420.0 70.0 350.0 420.0 70.0 350.0 420.0 70.0 350.0 418.0 68.0 350.0 შრომის ანაზღაურება 301.0 38.0 263.0 საქონელი და მომსახურება 115.0 28.0 87.0 სხვა ხარჯები 2.0 2.0 0.0 2.0 2.0 204428510 სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 6,000.0 6,000.0 0.0 6,000.0 6,000.0 0.0 5,728.0 5,728.0 0.0 5,618.0 5,618.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,828.0 2,828.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 960.0 960.0 0.0 გრანტები 600.0 600.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 25.0 25.0 0.0 სხვა ხარჯები 1,205.0 1,205.0 0.0 49 დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება სულ 2018 წლის პროექტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი 100.0 100.0 0.0 10.0 10.0 0.0 272.0 0.0 610.0 200.0 410.0 610.0 200.0 410.0 610.0 200.0 410.0 584.0 184.0 400.0 შრომის ანაზღაურება 308.0 40.0 268.0 საქონელი და მომსახურება 249.0 122.0 127.0 სხვა ხარჯები 27.0 22.0 ნაშთის ცვლილება 272.0 205299005 სსიპ - მწერალთა სახლი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 26.0 16.0 205065196 სსიპ - საქართველოს ეროვნული მუსიკალური ცენტრი შემოსულობები 5.0 10.0 2,375.0 450.0 1,925.0 2,375.0 450.0 1,925.0 2,375.0 450.0 1,925.0 2,375.0 450.0 1,925.0 შრომის ანაზღაურება 1,762.0 115.0 1,647.0 საქონელი და მომსახურება 528.0 250.0 278.0 85.0 85.0 204534058 სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური 0.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები სხვა ხარჯები შემოსულობები 6,000.0 0.0 6,000.0 6,000.0 0.0 6,000.0 6,000.0 0.0 6,000.0 5,860.0 0.0 5,860.0 შრომის ანაზღაურება 3,500.0 0.0 3,500.0 საქონელი და მომსახურება 2,300.0 0.0 2,300.0 სოციალური უზრუნველყოფა 40.0 0.0 40.0 სხვა ხარჯები 20.0 0.0 20.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 140.0 0.0 220407888 სსიპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი შემოსულობები 140.0 2,550.0 2,550.0 0.0 2,550.0 2,550.0 0.0 2,541.0 2,541.0 0.0 2,521.0 2,521.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 680.0 680.0 0.0 საქონელი და მომსახურება შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 1,620.0 1,620.0 0.0 გრანტები 1.0 1.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 20.0 20.0 0.0 სხვა ხარჯები 200.0 200.0 0.0 20.0 20.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 50 სულ 2018 წლის პროექტი დასახელება ნაშთის ცვლილება მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები 9.0 9.0 206351160 სსიპ - დანაშაულის პრევენციის ცენტრი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი 0.0 1,285.0 0.0 1,285.0 1,285.0 0.0 1,285.0 1,285.0 0.0 1,285.0 1,280.0 0.0 1,280.0 შრომის ანაზღაურება 800.0 0.0 800.0 საქონელი და მომსახურება 451.0 0.0 451.0 სოციალური უზრუნველყოფა 25.0 0.0 25.0 სხვა ხარჯები 4.0 0.0 4.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.0 0.0 202466991 სსიპ - ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო შემოსულობები 5.0 1,243.0 33.0 1,210.0 1,243.0 33.0 1,210.0 1,243.0 33.0 1,210.0 1,238.0 33.0 1,205.0 შრომის ანაზღაურება 860.0 20.0 840.0 საქონელი და მომსახურება 370.0 12.0 358.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 0.0 5.0 სხვა ხარჯები 3.0 1.0 2.0 0.0 5.0 41,680.0 0.0 41,680.0 41,680.0 0.0 41,680.0 41,680.0 0.0 41,680.0 41,650.0 0.0 41,650.0 შრომის ანაზღაურება 2,000.0 0.0 2,000.0 საქონელი და მომსახურება 12,025.0 0.0 12,025.0 სუბსიდიები 27,600.0 0.0 27,600.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 0.0 5.0 სხვა ხარჯები 20.0 0.0 20.0 30.0 0.0 429322985 ა(ა)იპ - სათავგადასავლო ტურიზმის სკოლა 30.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.0 204582763 სსიპ - აწარმოე საქართველოში შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 338.0 338.0 0.0 338.0 338.0 0.0 339.0 339.0 0.0 339.0 339.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 122.0 122.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 217.0 217.0 0.0 ნაშთის ცვლილება -1.0 -1.0 0.0 202887386 სსიპ - ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელობის თბილისის საბალეტო ხელოვნების სახელმწიფო სასწავლებელი 51 სულ 2018 წლის პროექტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი 910.0 210.0 700.0 910.0 210.0 700.0 910.0 210.0 700.0 895.0 202.0 693.0 შრომის ანაზღაურება 647.0 124.0 523.0 საქონელი და მომსახურება 235.0 72.0 163.0 სოციალური უზრუნველყოფა 4.0 1.0 3.0 სხვა ხარჯები 9.0 5.0 4.0 დასახელება შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 15.0 8.0 7.0 212700996 სსიპ - ქალაქ ქუთაისის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოსულობები 325.0 75.0 250.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 325.0 75.0 250.0 გადასახდელები ხარჯები შრომის ანაზღაურება 325.0 75.0 250.0 325.0 75.0 250.0 244.0 10.0 234.0 საქონელი და მომსახურება 81.0 65.0 423351241 ა(ა)იპ - ახალქალაქისა და კუმურდოს ეპარქიის სასწავლო ცენტრი შემოსულობები 16.0 500.0 0.0 500.0 500.0 0.0 500.0 500.0 0.0 500.0 308.0 0.0 308.0 პროცენტი 38.0 0.0 38.0 სუბსიდიები 270.0 0.0 270.0 110.0 0.0 110.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება 82.0 0.0 82.0 205241148 წმინდა ექვთიმე და გიორგი მთაწმინდელების სახ. მართლმადიდებლური ზოგადსაგანმანათლებლო საშ. სკოლა შემოსულობები 640.0 0.0 640.0 640.0 0.0 640.0 640.0 0.0 640.0 580.0 0.0 580.0 580.0 0.0 580.0 60.0 0.0 206348987 სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემია 60.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები 1,345.0 450.0 895.0 1,345.0 450.0 895.0 1,345.0 450.0 895.0 1,270.0 450.0 820.0 შრომის ანაზღაურება 624.0 254.0 370.0 საქონელი და მომსახურება 580.0 136.0 444.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 52 სულ 2018 წლის პროექტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 0.0 5.0 სხვა ხარჯები 61.0 60.0 1.0 75.0 0.0 218080190 სსიპ - იაკობ გოგებაშვილის სახლ-მუზეუმი 75.0 დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები 65.0 25.0 40.0 65.0 25.0 40.0 65.0 25.0 40.0 65.0 25.0 40.0 შრომის ანაზღაურება 47.0 8.0 39.0 საქონელი და მომსახურება 16.0 15.0 1.0 2.0 2.0 211351071 ა(ა)იპ - პროფესიული კოლეჯი "იკაროსი" 0.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები სხვა ხარჯები შემოსულობები 1,550.0 1,550.0 0.0 1,550.0 1,550.0 0.0 1,550.0 1,550.0 0.0 1,530.0 1,530.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 869.0 869.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 658.0 658.0 0.0 სხვა ხარჯები 3.0 3.0 0.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 20.0 20.0 0.0 203851545 სსიპ - თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია შემოსულობები 8,320.0 3,445.0 4,875.0 8,320.0 3,445.0 4,875.0 8,320.0 3,445.0 4,875.0 6,132.0 3,330.0 2,802.0 შრომის ანაზღაურება 4,177.0 1,628.0 2,549.0 საქონელი და მომსახურება 1,867.0 1,644.0 223.0 88.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები სხვა ხარჯები 58.0 30.0 2,188.0 115.0 231288068 სსიპ - თელავის ისტორიული მუზეუმი 2,073.0 285.0 15.0 270.0 285.0 15.0 270.0 285.0 15.0 270.0 285.0 15.0 270.0 209.0 0.0 209.0 76.0 15.0 215147268 სსიპ - ფოთის კოლხური კულტურის მუზეუმი 61.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 83.0 3.0 80.0 83.0 3.0 80.0 83.0 3.0 80.0 83.0 3.0 80.0 53 დასახელება შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სულ 2018 წლის პროექტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი 65.0 0.0 65.0 3.0 15.0 45.0 0.0 45.0 45.0 0.0 45.0 45.0 0.0 45.0 45.0 0.0 45.0 34.0 0.0 34.0 18.0 217881503 სსიპ - ივანე მაჩაბლის მუზეუმი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება 11.0 0.0 241582685 ა(ა)იპ - წმინდა ილია მართლის სახელობის ყვარლის გიმნაზია შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები სუბსიდიები 235.0 0.0 235.0 235.0 0.0 235.0 235.0 0.0 235.0 230.0 0.0 230.0 230.0 0.0 230.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.0 0.0 205035120 სსიპ - სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო შემოსულობები 11.0 5.0 3,300.0 0.0 3,300.0 3,300.0 0.0 3,300.0 3,300.0 0.0 3,300.0 3,275.0 0.0 3,275.0 შრომის ანაზღაურება 2,435.0 0.0 2,435.0 საქონელი და მომსახურება 812.0 0.0 812.0 სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 0.0 15.0 სხვა ხარჯები 13.0 0.0 13.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 25.0 0.0 25.0 202270452 სსიპ - მიხეილ თუმანიშვილის სახელობის კინომსახიობთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 1,230.0 160.0 1,070.0 1,230.0 160.0 1,070.0 1,230.0 160.0 1,070.0 1,230.0 160.0 1,070.0 შრომის ანაზღაურება 989.0 30.0 959.0 საქონელი და მომსახურება 221.0 110.0 111.0 სხვა ხარჯები 20.0 20.0 0.0 231284277 ა(ა)იპ - ალავერდის ეპარქიასთან არსებული წმინდა ბიძინა, შალვა და ელიზბარის სახ. ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლა შემოსულობები 180.0 0.0 180.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 180.0 0.0 180.0 გადასახდელები ხარჯები სუბსიდიები 180.0 0.0 180.0 180.0 0.0 180.0 180.0 0.0 180.0 54 სულ 2018 წლის პროექტი დასახელება მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი 226575024 სსიპ - ეროვნული საშენი მეურნეობა შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 1,860.0 1,190.0 670.0 1,860.0 1,190.0 670.0 1,860.0 1,190.0 670.0 1,677.0 1,007.0 670.0 შრომის ანაზღაურება 385.0 235.0 150.0 საქონელი და მომსახურება 1,082.0 562.0 520.0 გრანტები 60.0 60.0 0.0 სხვა ხარჯები 150.0 150.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 183.0 183.0 202463119 ა(ა)იპ - თიანეთისა და ფშავ-ხევსურეთის ეპარქიის განვითარების ფონდი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 0.0 57.0 0.0 57.0 57.0 0.0 57.0 57.0 0.0 57.0 57.0 0.0 57.0 სუბსიდიები 57.0 0.0 57.0 242576627 ა(ა)იპ - ცაგერისა და ლენტეხის საგანმანათლებლო და კულტურულ-გამაჯანსაღებელი ცენტრი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები სუბსიდიები 290.0 0.0 290.0 290.0 0.0 290.0 290.0 0.0 290.0 280.0 0.0 280.0 280.0 0.0 280.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.0 0.0 205339141 სსიპ - საქართველოს ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტო შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 10.0 14,425.0 0.0 14,425.0 14,425.0 0.0 14,425.0 14,425.0 0.0 14,425.0 14,125.0 0.0 14,125.0 შრომის ანაზღაურება 6,400.0 0.0 6,400.0 საქონელი და მომსახურება 6,981.0 0.0 6,981.0 სოციალური უზრუნველყოფა 70.0 0.0 70.0 სხვა ხარჯები 674.0 0.0 674.0 300.0 0.0 212907513 სსიპ - ქალაქ ქუთაისის სამუსიკო კოლეჯი 300.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები 220.0 10.0 210.0 220.0 10.0 210.0 220.0 10.0 210.0 220.0 10.0 210.0 შრომის ანაზღაურება 174.0 0.0 174.0 საქონელი და მომსახურება 41.0 8.0 33.0 სხვა ხარჯები 5.0 2.0 3.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 55 დასახელება სულ 2018 წლის პროექტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი 201948928 სსიპ - თბილისის ვასო აბაშიძის სახელობის მუსიკალური კომედიისა და დრამის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოსულობები 1,778.0 698.0 1,080.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 1,778.0 698.0 1,080.0 გადასახდელები ხარჯები 1,778.0 698.0 1,080.0 1,300.0 220.0 1,080.0 შრომის ანაზღაურება 972.0 10.0 962.0 საქონელი და მომსახურება 288.0 170.0 118.0 სხვა ხარჯები 40.0 40.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 478.0 478.0 0.0 205233022 საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი შემოსულობები 2,000.0 0.0 2,000.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 2,000.0 0.0 2,000.0 გადასახდელები ხარჯები 2,000.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 2,000.0 სუბსიდიები 2,000.0 0.0 2,000.0 404392947 ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოსთან არსებული წმინდა კვირიკესა და ივლიტას სახელობის დედათა და ბავშვთა თავშესაფარი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 120.0 0.0 120.0 120.0 0.0 120.0 120.0 0.0 120.0 120.0 0.0 120.0 სუბსიდიები 120.0 0.0 120.0 404496292 ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს საეკლესიო გალობის სასწავლო-კვლევითი ცენტრი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები სუბსიდიები 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 218076542 სსიპ - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი შემოსულობები 100.0 4,457.0 4,457.0 0.0 4,457.0 4,457.0 0.0 4,457.0 4,457.0 0.0 4,347.0 4,347.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,833.0 2,833.0 0.0 საქონელი და მომსახურება შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 1,288.0 1,288.0 0.0 გრანტები 1.0 1.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 15.0 0.0 სხვა ხარჯები 210.0 210.0 0.0 110.0 110.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 56 სულ 2018 წლის პროექტი დასახელება მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი 212698473 სსიპ - ქალაქ ქუთაისის ლადო მესხიშვილის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსულობები 1,060.0 110.0 950.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 1,060.0 110.0 950.0 გადასახდელები ხარჯები 1,060.0 110.0 950.0 1,060.0 110.0 950.0 შრომის ანაზღაურება 703.0 0.0 703.0 საქონელი და მომსახურება 335.0 88.0 247.0 22.0 22.0 211350928 სსიპ - დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი 0.0 სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 126,810.0 116,650.0 10,160.0 126,810.0 116,650.0 10,160.0 132,110.0 121,950.0 10,160.0 124,266.0 114,156.0 10,110.0 შრომის ანაზღაურება 75,865.0 67,670.0 8,195.0 საქონელი და მომსახურება 13,109.0 12,204.0 905.0 გრანტები 12,465.0 12,465.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2,500.0 2,200.0 300.0 სხვა ხარჯები 20,327.0 19,617.0 710.0 7,844.0 7,794.0 50.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება -5,300.0 -5,300.0 0.0 441555452 ა(ა)იპ - მართლმადიდებლური საღვთისმეტყველო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება ყვარლის წმინდა აბიბოს ნეკრესელის სახელობის სასულიერო სემინარია შემოსულობები 385.0 0.0 385.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 385.0 0.0 385.0 გადასახდელები ხარჯები სუბსიდიები 385.0 0.0 385.0 380.0 0.0 380.0 380.0 0.0 380.0 5.0 0.0 229281158 სსიპ - ვაჟა-ფშაველას სახლ-მუზეუმი 5.0 51.0 11.0 40.0 51.0 11.0 40.0 51.0 11.0 40.0 51.0 11.0 40.0 შრომის ანაზღაურება 28.0 0.0 28.0 საქონელი და მომსახურება 22.0 10.0 12.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები სხვა ხარჯები 1.0 1.0 247865289 ა(ა)იპ - ტბელ აბუსერიძის სახელობის უნივერსიტეტი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები 0.0 2,304.0 0.0 2,304.0 2,304.0 0.0 2,304.0 2,304.0 0.0 2,304.0 57 დასახელება ხარჯები სუბსიდიები სულ 2018 წლის პროექტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი 1,955.0 0.0 1,955.0 1,955.0 0.0 1,955.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 349.0 0.0 349.0 243914617 ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს ურბნისისა და რუისის ეპარქიის ქარელის წმ. გიორგი მთაწმინდელის სახ. გიმნაზია შემოსულობები 193.0 0.0 193.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 193.0 0.0 193.0 გადასახდელები ხარჯები 193.0 0.0 193.0 193.0 0.0 193.0 სუბსიდიები 193.0 0.0 193.0 205300057 სსიპ - გიორგი ელიავას სახელეობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი შემოსულობები 1,250.0 600.0 650.0 1,250.0 600.0 650.0 1,355.0 705.0 650.0 1,339.0 691.0 648.0 შრომის ანაზღაურება 486.0 150.0 336.0 საქონელი და მომსახურება 638.0 326.0 312.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 15.0 0.0 სხვა ხარჯები 200.0 200.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6.0 4.0 2.0 ვალდებულებების კლება 10.0 10.0 0.0 ნაშთის ცვლილება -105.0 -105.0 238727213 სსიპ - ქალაქ სამტრედიის №15 სკოლა 0.0 შემოსულობები 264.0 0.0 264.0 264.0 0.0 264.0 264.0 0.0 264.0 264.0 0.0 264.0 264.0 0.0 206349646 სსიპ - სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო 264.0 6,570.0 6,570.0 0.0 6,570.0 6,570.0 0.0 4,695.0 4,695.0 0.0 4,620.0 4,620.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,555.0 2,555.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,230.0 1,230.0 0.0 გრანტები 430.0 430.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 40.0 40.0 0.0 სხვა ხარჯები 365.0 365.0 0.0 75.0 75.0 0.0 1,875.0 1,875.0 0.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები სუბსიდიები შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 58 სულ 2018 წლის პროექტი დასახელება მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი 233734082 ა(ა)იპ - აქართველოს საპატრიარქოს ლანჩხუთის წმიდა იოანე ნათლისმცემლის სახელობის სასულიერო გიმნაზია შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები სუბსიდიები 155.0 0.0 155.0 155.0 0.0 155.0 155.0 0.0 155.0 155.0 0.0 155.0 0.0 155.0 155.0 405127232 ა(ა)იპ - ორიჯინ-საქართველო შემოსულობები 200.0 200.0 0.0 გრანტები 200.0 200.0 0.0 გადასახდელები 200.0 200.0 0.0 196.0 196.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 48.0 48.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 143.0 143.0 0.0 გრანტები 3.0 3.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2.0 2.0 0.0 4.0 4.0 245631632 სსიპ - საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო 0.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 8,163.7 8,163.7 0.0 8,163.7 8,163.7 0.0 7,570.0 7,570.0 0.0 6,840.0 6,840.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,150.0 3,150.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,320.0 1,320.0 0.0 გრანტები 875.0 875.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 45.0 45.0 0.0 სხვა ხარჯები 1,450.0 1,450.0 0.0 730.0 730.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 593.7 593.7 204578206 სსიპ - საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 0.0 52,865.0 750.0 52,115.0 52,865.0 750.0 52,115.0 52,230.0 115.0 52,115.0 50,655.0 50,770.0 115.0 შრომის ანაზღაურება 1,450.0 0.0 1,450.0 საქონელი და მომსახურება 34,115.0 0.0 34,115.0 სუბსიდიები 15,000.0 0.0 15,000.0 სოციალური უზრუნველყოფა 80.0 0.0 80.0 სხვა ხარჯები 125.0 115.0 10.0 1,460.0 0.0 1,460.0 635.0 635.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 59 დასახელება სულ 2018 წლის პროექტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი 212922612 სსიპ - გენერალ გიორგი კვინიტაძის სახელობის კადეტთა სამხედრო ლიცეუმი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 3,428.0 228.0 3,200.0 3,428.0 228.0 3,200.0 3,428.0 228.0 3,200.0 3,407.0 223.0 3,184.0 შრომის ანაზღაურება 2,180.0 0.0 2,180.0 საქონელი და მომსახურება 1,182.0 223.0 959.0 სოციალური უზრუნველყოფა 35.0 0.0 35.0 სხვა ხარჯები 10.0 0.0 10.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 21.0 5.0 245623491 ა(ა)იპ - ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიის საგანმანათლებლო ცენტრი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები სუბსიდიები 16.0 1,768.0 0.0 1,768.0 1,768.0 0.0 1,768.0 1,768.0 0.0 1,768.0 1,520.0 0.0 1,520.0 1,520.0 0.0 1,520.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 248.0 0.0 248.0 212698482 სსიპ - ქუთაისის მელიტონ ბალანჩივაძის სახელობის ოპერისა და ბალეტის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები შრომის ანაზღაურება 1,000.0 50.0 950.0 1,000.0 50.0 950.0 1,000.0 50.0 950.0 1,000.0 50.0 950.0 877.0 0.0 877.0 საქონელი და მომსახურება 123.0 50.0 245628496 სსიპ - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი შემოსულობები 73.0 3,150.0 2,750.0 400.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 900.0 500.0 400.0 გრანტები 2,250.0 2,250.0 0.0 გადასახდელები 3,150.0 2,750.0 400.0 ხარჯები 1,627.0 1,227.0 400.0 შრომის ანაზღაურება 1,272.0 893.0 379.0 საქონელი და მომსახურება 335.0 324.0 11.0 სხვა ხარჯები 20.0 10.0 10.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,523.0 1,523.0 202466303 სსიპ - მიკრო და ნანო ელექტრონიკის ინსტიტუტი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები შრომის ანაზღაურება 0.0 616.5 33.5 583.0 616.5 33.5 583.0 616.0 33.0 583.0 616.0 33.0 583.0 425.0 2.0 423.0 60 დასახელება საქონელი და მომსახურება სულ 2018 წლის პროექტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი 191.0 31.0 160.0 ნაშთის ცვლილება 0.5 0.5 400150199 ა(ა)იპ - ინვესტორთა საბჭოს სამდივნო 0.0 შემოსულობები 80.0 0.0 80.0 80.0 0.0 80.0 80.0 0.0 80.0 80.0 0.0 80.0 80.0 0.0 212704689 სსიპ - ქალაქ ქუთაისის №45 საჯარო სკოლა 80.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები საქონელი და მომსახურება შემოსულობები 278.0 0.0 278.0 278.0 0.0 278.0 278.0 0.0 278.0 278.0 0.0 278.0 278.0 0.0 204861970 სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 278.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები სუბსიდიები შემოსულობები 34,510.0 34,510.0 0.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 33,500.0 33,500.0 0.0 გრანტები 1,010.0 1,010.0 0.0 გადასახდელები 35,509.0 35,509.0 0.0 33,499.0 33,499.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 13,537.0 13,537.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 16,762.0 16,762.0 0.0 45.0 45.0 0.0 ხარჯები გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა 175.0 175.0 0.0 სხვა ხარჯები 2,980.0 2,980.0 0.0 2,010.0 2,010.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება -999.0 -999.0 0.0 237100070 სსიპ - ქალაქ ოზურგეთის ალექსანდრე წუწუნავას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები შრომის ანაზღაურება 540.0 10.0 530.0 540.0 10.0 530.0 540.0 10.0 530.0 540.0 10.0 530.0 300.0 0.0 300.0 საქონელი და მომსახურება 240.0 10.0 230.0 249250073 სსიპ – სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქ.სოხუმის ალექსანდრე შერვაშიძე-ჩაჩბას სახელობის სამხატვრო სასწავლებელი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 33.0 0.0 33.0 33.0 0.0 33.0 33.0 0.0 33.0 33.0 0.0 33.0 61 დასახელება შრომის ანაზღაურება სულ 2018 წლის პროექტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი 31.0 0.0 31.0 საქონელი და მომსახურება 2.0 0.0 204571267 სსიპ - ჩრდილების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი "აფხაზეთი" შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 2.0 101.0 1.0 100.0 101.0 1.0 100.0 101.0 1.0 100.0 101.0 1.0 100.0 97.0 0.0 97.0 1.0 3.0 10,205.0 10,205.0 0.0 10,205.0 10,205.0 0.0 10,205.0 10,205.0 0.0 4.0 204579429 სსიპ - 112 10,003.0 10,003.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 5,102.0 5,102.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,184.0 3,184.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 165.0 165.0 0.0 სხვა ხარჯები 1,552.0 1,552.0 0.0 92.0 92.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება 110.0 110.0 0.0 217881424 სსიპ - ქალაქ გორის გიორგი ერისთავის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსულობები 735.0 65.0 670.0 735.0 65.0 670.0 735.0 65.0 670.0 735.0 65.0 670.0 350.0 0.0 350.0 385.0 65.0 227770800 სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი "აისი" 320.0 850.0 850.0 0.0 850.0 850.0 0.0 850.0 850.0 0.0 850.0 850.0 0.0 665.0 665.0 0.0 185.0 185.0 209467646 სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი "მერმისი" 0.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება შემოსულობები 1,355.0 1,355.0 0.0 1,355.0 1,355.0 0.0 1,507.0 1,507.0 0.0 1,442.0 1,442.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 757.0 757.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 665.0 665.0 0.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 62 დასახელება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სულ 2018 წლის პროექტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი 20.0 20.0 0.0 65.0 65.0 0.0 ნაშთის ცვლილება -152.0 -152.0 0.0 204534502 სსიპ - არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო შემოსულობები 7,900.0 2,500.0 5,400.0 7,900.0 2,500.0 5,400.0 8,500.0 3,100.0 5,400.0 7,768.0 2,500.0 5,268.0 შრომის ანაზღაურება 4,370.0 1,000.0 3,370.0 საქონელი და მომსახურება 2,220.0 430.0 1,790.0 გრანტები 270.0 270.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 80.0 0.0 80.0 სხვა ხარჯები 828.0 800.0 28.0 732.0 600.0 132.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება -600.0 -600.0 0.0 412693205 ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს ვანისა და ბაღდათის ეპარქიის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრი შემოსულობები 175.0 0.0 175.0 175.0 0.0 175.0 175.0 0.0 175.0 175.0 0.0 175.0 175.0 0.0 212682051 სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი "იბერია" 175.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები სუბსიდიები შემოსულობები 1,140.0 1,140.0 0.0 1,140.0 1,140.0 0.0 1,137.0 1,137.0 0.0 1,117.0 1,117.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 850.0 850.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 267.0 267.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 20.0 20.0 0.0 3.0 3.0 204862247 სსიპ - გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი 0.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება შემოსულობები 2,274.6 745.6 1,529.0 2,274.6 745.6 1,529.0 2,274.0 745.0 1,529.0 2,164.0 635.0 1,529.0 შრომის ანაზღაურება 1,361.0 130.0 1,231.0 საქონელი და მომსახურება 578.0 285.0 293.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 10.0 5.0 სხვა ხარჯები 210.0 210.0 0.0 110.0 110.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 63 სულ 2018 წლის პროექტი დასახელება მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი ნაშთის ცვლილება 0.6 0.6 0.0 204454811 სსიპ - ჰეიდარ ალიევის სახელობის თბილისის აზერბაიჯანული პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები შრომის ანაზღაურება 150.0 5.0 145.0 150.0 5.0 145.0 150.0 5.0 145.0 150.0 5.0 145.0 131.0 0.0 131.0 საქონელი და მომსახურება 19.0 5.0 204429494 სსიპ - სახელისუფლებო სპეციალური კავშირების სააგენტო შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 14.0 1,050.0 1,050.0 0.0 1,050.0 1,050.0 0.0 1,050.0 1,050.0 0.0 994.0 994.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 657.0 657.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 100.0 100.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 12.0 12.0 0.0 სხვა ხარჯები 225.0 225.0 0.0 52.0 52.0 0.0 4.0 4.0 206091398 სსიპ - ქალაქ თბილისის №202 საჯარო სკოლა 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები სუბსიდიები 306.0 0.0 306.0 306.0 0.0 306.0 306.0 0.0 306.0 306.0 0.0 306.0 306.0 0.0 215082764 სსიპ - საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 306.0 3,900.0 3,900.0 0.0 3,900.0 3,900.0 0.0 3,475.0 3,475.0 0.0 2,675.0 2,675.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,400.0 1,400.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 550.0 550.0 0.0 გრანტები 465.0 465.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 20.0 20.0 0.0 სხვა ხარჯები 240.0 240.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 795.0 795.0 0.0 ვალდებულებების კლება 5.0 5.0 0.0 425.0 0.0 40.0 215.0 ნაშთის ცვლილება შემოსულობები 425.0 205307407 სსიპ - ანსამბლი "ბასიანი" 255.0 64 დასახელება შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები შრომის ანაზღაურება სულ 2018 წლის პროექტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი 255.0 40.0 215.0 255.0 40.0 215.0 255.0 40.0 215.0 178.0 0.0 178.0 საქონელი და მომსახურება 77.0 40.0 37.0 218083222 სსიპ - დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 14,068.0 100.0 13,968.0 14,068.0 100.0 13,968.0 14,068.0 100.0 13,968.0 13,698.0 85.0 13,613.0 შრომის ანაზღაურება 8,947.0 10.0 8,937.0 საქონელი და მომსახურება 3,980.0 75.0 3,905.0 სოციალური უზრუნველყოფა 230.0 0.0 230.0 სხვა ხარჯები 541.0 0.0 541.0 370.0 15.0 239404337 სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო მუზეუმი 355.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები შრომის ანაზღაურება 115.0 35.0 80.0 115.0 35.0 80.0 115.0 35.0 80.0 115.0 35.0 80.0 52.0 0.0 52.0 საქონელი და მომსახურება 63.0 35.0 404509199 ა(ა)იპ - ყოვლადწმიდა სამების საკათედრო ტაძრის სამგალობლო სკოლა შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები სუბსიდიები 469.0 0.0 469.0 469.0 0.0 469.0 469.0 0.0 469.0 469.0 0.0 469.0 469.0 0.0 205296259 სსიპ - თბილისის სახელმწიფო კამერული ორკესტრი შემოსულობები 28.0 469.0 295.0 20.0 275.0 295.0 20.0 275.0 295.0 20.0 275.0 295.0 20.0 275.0 შრომის ანაზღაურება 266.0 12.0 254.0 საქონელი და მომსახურება 23.0 3.0 20.0 6.0 5.0 204446965 სსიპ - ღვინის ეროვნული სააგენტო 1.0 25,660.0 600.0 25,060.0 25,660.0 600.0 25,060.0 25,660.0 600.0 25,060.0 25,590.0 570.0 25,020.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 65 სულ 2018 წლის პროექტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი შრომის ანაზღაურება 1,085.0 240.0 845.0 საქონელი და მომსახურება 7,614.0 110.0 7,504.0 გრანტები 54.0 0.0 54.0 სოციალური უზრუნველყოფა 20.0 0.0 20.0 16,817.0 220.0 16,597.0 დასახელება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 70.0 30.0 231287005 ა(ა)იპ - პროფესიული კოლეჯი "პრესტიჟი" შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 40.0 500.0 500.0 0.0 500.0 500.0 0.0 564.0 564.0 0.0 464.0 464.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 317.0 317.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 147.0 147.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 100.0 100.0 0.0 -64.0 0.0 60.0 0.0 60.0 60.0 0.0 60.0 60.0 0.0 60.0 60.0 0.0 60.0 შრომის ანაზღაურება 54.0 0.0 54.0 საქონელი და მომსახურება 4.0 0.0 4.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 217890192 ა(ა)იპ - პროფესიული კოლეჯი "განთიადი" 1.0 ნაშთის ცვლილება -64.0 204584315 სსიპ - სმირნოვების მუზეუმი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები სხვა ხარჯები შემოსულობები 500.0 500.0 0.0 500.0 500.0 0.0 500.0 500.0 0.0 445.0 445.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 288.0 288.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 157.0 157.0 0.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 55.0 55.0 206351730 სსიპ - გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 0.0 835.0 100.0 735.0 835.0 100.0 735.0 835.0 100.0 735.0 835.0 100.0 735.0 შრომის ანაზღაურება 305.0 0.0 305.0 საქონელი და მომსახურება 523.0 100.0 423.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 0.0 5.0 სხვა ხარჯები 2.0 0.0 2.0 66 დასახელება სულ 2018 წლის პროექტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი 204873066 სსიპ - ქალაქ თბილისის №203 საჯარო სკოლა შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები სუბსიდიები 587.0 0.0 587.0 587.0 0.0 587.0 587.0 0.0 587.0 587.0 0.0 587.0 587.0 0.0 202303765 სსიპ - საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 587.0 650.0 0.0 650.0 650.0 0.0 650.0 650.0 0.0 650.0 645.0 0.0 645.0 შრომის ანაზღაურება 315.0 0.0 315.0 საქონელი და მომსახურება 325.0 0.0 325.0 სხვა ხარჯები 5.0 0.0 5.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.0 0.0 428518017 ა(ა)იპ - წმინდა მეფე ვახტანგ გორგასლის სახელობის სკოლა-ინტერნატი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები სუბსიდიები 170.0 0.0 170.0 170.0 0.0 170.0 170.0 0.0 170.0 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 70.0 0.0 209467628 სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 5.0 70.0 6,950.0 780.0 6,170.0 6,950.0 780.0 6,170.0 6,890.0 720.0 6,170.0 6,351.0 567.0 5,784.0 შრომის ანაზღაურება 2,825.0 0.0 2,825.0 საქონელი და მომსახურება 3,126.0 482.0 2,644.0 სოციალური უზრუნველყოფა 70.0 0.0 70.0 სხვა ხარჯები 330.0 85.0 245.0 539.0 153.0 386.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 60.0 60.0 205305025 სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური შემოსულობები 0.0 1,180.0 1,180.0 0.0 1,180.0 1,180.0 0.0 1,180.0 1,180.0 0.0 1,172.0 1,172.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 990.0 990.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 130.0 130.0 0.0 გრანტები 46.0 46.0 0.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 67 სულ 2018 წლის პროექტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი სოციალური უზრუნველყოფა 2.0 2.0 0.0 სხვა ხარჯები 4.0 დასახელება 4.0 0.0 8.0 8.0 204858163 სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებელი 0.0 48,058.5 3,773.0 44,285.5 48,058.5 3,773.0 44,285.5 48,058.5 3,773.0 44,285.5 38,715.5 780.0 37,935.5 შრომის ანაზღაურება 2,770.0 0.0 2,770.0 საქონელი და მომსახურება 33,305.5 570.0 32,735.5 გრანტები 370.0 0.0 370.0 სოციალური უზრუნველყოფა 80.0 30.0 50.0 სხვა ხარჯები 2,190.0 180.0 2,010.0 9,343.0 2,993.0 6,350.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ნაშთის ცვლილება 0.0 0.0 205313980 სსიპ - დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო შემოსულობები 0.0 685.0 0.0 685.0 685.0 0.0 685.0 685.0 0.0 685.0 680.0 0.0 680.0 შრომის ანაზღაურება 150.0 0.0 150.0 საქონელი და მომსახურება 125.0 0.0 125.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 0.0 5.0 სხვა ხარჯები 400.0 0.0 400.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.0 0.0 424066977 სსიპ - სამცხე - ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი შემოსულობები 5.0 3,176.0 3,176.0 0.0 3,176.0 3,176.0 0.0 3,312.0 3,312.0 0.0 3,261.0 3,261.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,017.0 2,017.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,149.0 1,149.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 15.0 0.0 სხვა ხარჯები 80.0 80.0 0.0 51.0 51.0 0.0 ნაშთის ცვლილება -136.0 -136.0 204583842 სსიპ - შემოქმედებითი საქართველო 0.0 შემოსულობები 400.0 30.0 370.0 400.0 30.0 370.0 400.0 30.0 370.0 400.0 30.0 370.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 68 სულ 2018 წლის პროექტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი შრომის ანაზღაურება 142.0 0.0 142.0 საქონელი და მომსახურება 256.0 30.0 226.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1.0 0.0 1.0 დასახელება სხვა ხარჯები 1.0 0.0 1.0 202059495 სსიპ - საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმი ხელოვნების სასახლე შემოსულობები 375.0 55.0 320.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 375.0 55.0 320.0 გადასახდელები ხარჯები 375.0 55.0 320.0 359.0 39.0 320.0 შრომის ანაზღაურება 254.0 7.0 247.0 საქონელი და მომსახურება 104.0 31.0 73.0 სხვა ხარჯები 1.0 1.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 16.0 16.0 406175838 ა(ა)იპ საპატრიარქოს უწყებათა ელექტრონული მომსახურება შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები სუბსიდიები 0.0 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 90.0 0.0 90.0 90.0 0.0 90.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.0 0.0 10.0 204579456 სსიპ - საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ლევან მიქელაძის სახელობის დიპლომატიური სასწავლო ცენტრი შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 395.0 10.0 385.0 395.0 10.0 385.0 395.0 10.0 385.0 392.0 10.0 382.0 შრომის ანაზღაურება 113.0 0.0 113.0 საქონელი და მომსახურება 261.0 7.0 254.0 სოციალური უზრუნველყოფა 14.0 0.0 14.0 სხვა ხარჯები 4.0 3.0 1.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.0 0.0 3.0 238775857 ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმ. მიტროპოლიტ ნაზარი ლეჟავას სახ. სამტრედიის მართლმადიდებლური სკოლა შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 290.0 0.0 290.0 290.0 0.0 290.0 290.0 0.0 290.0 230.0 0.0 230.0 230.0 0.0 230.0 60.0 0.0 218082526 ა(ა)იპ - წმინდა ალექსანდრე ოქროპირიძის სახელობის სკოლა 60.0 69 დასახელება შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები სუბსიდიები სულ 2018 წლის პროექტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი 130.0 0.0 130.0 130.0 0.0 130.0 130.0 0.0 130.0 105.0 0.0 105.0 105.0 0.0 105.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25.0 0.0 205081249 სსიპ - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები 25.0 6,200.0 6,200.0 0.0 6,200.0 6,200.0 0.0 7,100.0 7,100.0 0.0 6,196.0 6,196.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,700.0 2,700.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,683.0 1,683.0 0.0 გრანტები 630.0 630.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 40.0 40.0 0.0 სხვა ხარჯები 1,143.0 1,143.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 903.0 903.0 0.0 ვალდებულებების კლება 1.0 1.0 0.0 ნაშთის ცვლილება -900.0 -900.0 206074193 სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი შემოსულობები 0.0 19,624.0 19,624.0 0.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 8,362.0 8,362.0 0.0 შემოსულობები ფინანსური აქტივებიდან 11,262.0 11,262.0 0.0 14,193.0 14,193.0 0.0 10,083.0 10,083.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 4,111.0 4,111.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,512.0 1,512.0 0.0 გრანტები 3,200.0 3,200.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 100.0 100.0 0.0 სხვა ხარჯები 1,160.0 1,160.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 110.0 110.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 4,000.0 4,000.0 0.0 5,431.0 0.0 35,379.3 31,179.3 4,200.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან 16,100.0 11,900.0 4,200.0 გრანტები 19,279.3 19,279.3 0.0 გადასახდელები 35,380.0 31,180.0 4,200.0 21,706.2 17,956.2 3,750.0 შრომის ანაზღაურება 9,745.0 9,745.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 10,784.0 7,034.0 3,750.0 გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება 5,431.0 204580202 სსიპ - იუსტიციის სახლი შემოსულობები ხარჯები 70 დასახელება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სულ 2018 წლის პროექტი მ.შ. კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/ გადასახდელები მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი 600.0 600.0 0.0 577.2 577.2 0.0 13,673.8 13,223.8 450.0 ნაშთის ცვლილება -0.7 -0.7 0.0 203851028 სსიპ - საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი შემოსულობები 5,637.0 2,812.0 2,825.0 5,637.0 2,812.0 2,825.0 4,025.0 1,200.0 2,825.0 4,025.0 1,200.0 2,825.0 შრომის ანაზღაურება 2,274.0 56.0 2,218.0 საქონელი და მომსახურება 1,668.0 1,074.0 594.0 გრანტები 13.0 0.0 13.0 სხვა ხარჯები 70.0 70.0 0.0 შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები ნაშთის ცვლილება 1,612.0 1,612.0 204580177 სსიპ - ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველო (MCA - GEORGIA) შემოსულობები შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან გადასახდელები ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 1,055.0 0.0 1,055.0 1,055.0 0.0 1,055.0 1,055.0 0.0 1,055.0 1,025.0 0.0 1,025.0 1,025.0 30.0 0.0 0.0 1,025.0 30.0 * საბიუჯეტო სახსრების ნაწილში ასახულია „საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტით გათვალისწინებული იმ პროგრამების ხარჯები, რომლებიც განიკარგება საჯარო სამართლის იურიდიული პირების მიერ (გარდა სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ ადმინისტრირებადი სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის, სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მიერ განსახორციელებელი საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის, სსიპ - საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის მიერ განსახორციელებელი სასწრაფო სამედიცინო დახმარების, სსიპ - მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ განსახორციელებელი რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურული, სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს მიერ განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული, ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს მიერ განსახორციელებელი და საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან არსებული სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტის მიერ განსახორციელებელი საერთო სასამართლოების პროგრამებისა). 71
დანართი
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო მთავრობის ვალის მდგრადობის ანალიზი 2018-2024 წლებისთვის სექტემბერი, 2017 წელი მთავრობის ვალის მდგრადობის ანალიზი მთავრობის ვალის მდგრადობის ანალიზის ჩატარების მთავარი მიზანია, შეფასდეს მთავრობის შესაძლებლობა მოემსახუროს ვალდებულებებს საშუალო და გრძელვადიან პერიოდში. ვალის მდგრადობის ანალიზი მნიშვნელოვანია საბიუჯეტო გამჭვირვალობის და ეფექტური საჯარო ფინანსების მართვის თვალსაზრისით. ანალიზი ეფუძნება საერთაშორისო სავალუტო ფონდის (IMF) მეთოდოლოგიას და მოდიფიცირებულია ქვეყნის სპეციფიკიდან გამომდინარე1. მთავრობის ვალის მდგრადობის ანალიზი მოიცავს სხვადასხვა შესაძლო რისკ ფაქტორების შეფასებას და მათ გავლენას მთავრობის ვალის პორტფელზე, ეხმარება მთავრობას წინსწრებით მოახდინოს შესაძლებელი ნეგატიური ფაქტორებიდან გამოწვეული შედეგების იდენტიფიცირება და შეიმუშაოს შესაბამისი სამოქმედო გეგმა. მთავრობის ვალის მდგრადობის ანალიზში გამოყენებულია საბაზისო და ალტერნატიული (ნეგატიური) სცენარები და ამ სცენარებისთვის დაშვებები სხვადასხვა მაკროეკონომიკურ და ფისკალურ ცვლადებზე - რეალური მშპ-ს ზრდა, ინფლაცია, გაცვლითი კურსი, საპროცენტო განაკვეთები, სახელმწიფო ბიუჯეტის დეფიციტი და სხვა. მოცემულ ანალიზში, საბაზისო სცენარი წარმოადგენს, ეკონომიკური განვითარების იმ მოსალოდნელ ვარიანტს, რომლის მოხდენის ალბათობაც საშუალოვადიან პერიოდში ყველაზე მაღალია. შესაბამისად, აღნიშნული სცენარის საფუძველზე ხდება სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის შედგენა. ალტერნატიულ სცენარებში, ხდება სხვადასხვა სიდიდის მაკროეკონომიკური და ფისკალური შოკების (რეალური მშპ-ს ზრდის შოკი2, რეალური საპროცენტო განაკვეთის შოკი3, სახელმწიფო ბიუჯეტის პირველადი ბალანსის შოკი4, ნომინალური გაცვლითი კურსის შოკი5 და კომბინირებული შოკი ) გათვალისწინებით სტრეს ტესტების ჩატარება და მათი გავლენის 6 შეფასება მთავრობის ვალის მდგრადობაზე. 1 მეთოდოლოგია მოცემული შემდეგ ბმულზე: https://www.imf.org/external/np/pp/eng/2005/070105.pdf საბაზისო სცენარს გამოკლებული გასული 10 წლის მონაცემების 1 სტანდარტული გადახრა. შოკები გამოყენებულია 2018-2019 წლებისთვის, ხოლო 2020-2024 წლებისთვის აღებულია საბაზისო სცენარი. მოცემულ სცენარში არ არის გამოყენებული პერმანენტული შოკი, რადგან რეალური მშპ-ს ზრდის პერმანენტული შოკის პირობებში მთავრობის ვალი, მსგავსად თითქმის ყველა სხვა ქვეყნის მთავრობის ვალისა, არის არასტაბილური. ამასთანავე, გრძელვადიან პერიოდში ეკონომიკა იზრდება პოტენციური ზრდით. დღეის მდგომარეობით, არ არსებობს საფუძველი საქართველოს გრძელვადიანი პოტენციური ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლის შემცირების. ამას ისიც ემატება, რომ დღევანდელ საბაზისო სცენარში რეალური ეკონომიკური ზრდა არის პოტენციურ ზრდაზე ქვევით. 3 საბაზისო სცენარს დამატებული გასული 10 წლის მონაცემების ½ სტანდარტული გადახრა. შოკები გამოყენებულია 2018-2021 წლებისთვის. 4 საბაზისო სცენარს დამატებული გასული 10 წლის მონაცემების ½ სტანდარტული გადახრა. შოკები გამოყენებულია 2018-2021 წლებისთვის. 5 ლარის დოლართან ნომინალური გაცვლითი კურსის ერთჯერადი გაუფასურება 2018 წელს 30%-ით. 6 2018 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტის პირველადი ბალანსის, რეალური მშპ-ს ზრდის ტემპის და რეალური საპროცენტო განაკვეთის საბაზისო სცენარიდან გადახრა 1 სტანდარტული გადახრით. 2 1 გამოყენებული ცვლადების სიდიდეები საბაზისო სცენარისთვის ცვლადები 10 წლის სტანდარტული საშუალო გადახრა -2.4 2018 2019 2020 2021 4.2 -0,1 0,4 0,4 0,2 5.1 4.2 4,5 5,0 5,5 6,0 3.7 1.9 2,3 1,8 1,5 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 საშუალო რეალური საპროცენტო განაკვეთი მთავრობის ვალზე (ნომინალურ განაკვეთს გამოკლებული მშპ დეფლატორი, %) რეალური მშპ-ს ზრდა (%) პირველადი დეფიციტი (%-ად მშპ-თან) ლარის ნომინალური გამყარება პროცენტებში (აშშ დოლარი ერთ ლარში) გამოყენებული ცვლადების სიდიდეები ალტერნატიული სცენარებისთვის ცვლადები 10 წლის სტანდარტული საშუალო გადახრა -2.4 2018 2019 2020 2021 4.2 2,0 2,5 2,5 2,3 5.1 4.2 0,3 0,8 5,5 6,0 3.7 1.9 3,3 2,8 2,5 2,4 -30,0 0,0 0,0 0,0 საშუალო რეალური საპროცენტო განაკვეთი მთავრობის ვალზე (ნომინალურ განაკვეთს გამოკლებული მშპ დეფლატორი, %) რეალური მშპ-ს ზრდა (%) პირველადი დეფიციტი (%-ად მშპ-თან) ლარის ნომინალური გამყარება პროცენტებში (აშშ დოლარი ერთ ლარში) მთავრობის ვალის მდგრადობის ანალიზის შეფასებისას გამოყენებული შოკების შედეგები (იხ.დიაგრამები) იძლევა დამაკმაყოფილებელ სურათს. ყველა სცენარის მიხედვით, მთავრობის ვალი მშპ-თან მიმართებაში იზრდება, მაგრამ სტაბილურად ინარჩუნებს კლებად ტენდენციას. აღსანიშნავია, რომ არცერთი სცენარის შემთხვევაში მთავრობის ვალი, მშპ-თან მიმართებაში, არ აღწევს კრიტიკულ ზღვარს7. 7 ეკონომიკური თავისუფლების აქტით განსაზღვრულ მაჩვენებელს (60% მშპ-თან მიმართებაში). 2 მთავრობის ვალის მდგრადობის ანალიზის დიაგრამები (მთავრობის ვალი %-ად მშპ-თან) 64.0 62.0 60.0 58.0 56.0 54.0 52.0 50.0 48.0 46.0 44.0 42.0 40.0 38.0 36.0 34.0 32.0 30.0 28.0 26.0 კრიტიკული დონე რეალური მშპს ზრდის შოკი რეალური საპროცენტო განაკვეთის შოკი 44.2 კრიტიკული დონე 41.9 მთავრობის ვალის ცვლილებაზე მოქმედი 39.0ფაქტორები (%-ად მშპ-თან), საბაზისო სცენარი 2010 2012 64.0 62.0 60.0 58.0 56.0 54.0 52.0 50.0 48.0 46.0 44.0 42.0 40.0 38.0 36.0 34.0 32.0 30.0 28.0 26.0 2014 2016 2018 2020 2022 2012 2014 2016 2010 2012 39.0 2018 2020 2022 კრიტიკული დონე 39.0 საბაზისო სცენარი 2010 49.0 47.0 45.0 43.0 41.0 39.0 37.0 35.0 33.0 31.0 2012 2016 2020 2022 2024 კრიტიკული დონე 2018 2022 2024 3 2014 2016 2018 2020 2019 2021 2022 2024 ალბათური შეფასება 2013 2020 39.0 საბაზისო სცენარი 2015 -95% 2014 2018 საბაზისო სცენარი 2024 41.5 2012 2016 42.1 კომბინირებუ ლი შოკი 2010 2014 პირველადი დეფიციტის შოკი 47.6 საბაზისო სცენარი 2010 2024 კრიტიკული დონე ნომინალური გაცვლითი კურსის შოკი 64.0 62.0 60.0 58.0 56.0 54.0 52.0 50.0 48.0 46.0 44.0 42.0 40.0 38.0 36.0 34.0 32.0 30.0 28.0 26.0 39.0 საბაზისო სცენარი საბაზისო სცენარი 2017 -60% -30% +30% +60% 2023 +95% მთ ავრობის ვალის მდგრადობის ანალიზი, 2018-2024 (პროცენტულად მშპ-თ ან, თ უ სხვა არ არის მით ით ებული) 2012 2013 ფაქტი 2014 2015 2016 2017 2018 2019 პროგნოზი 2020 2021 2022 2023 2024 საბაზისო სცენარი* 1 მთ ავრობის ვალი1/ მათ შორის, უცხოურ ვალუტაში დენომინირებული 34.8 27.6 34.7 27.2 35.7 26.8 41.4 32.5 44.6 35.2 42.9 33.3 44.8 35.1 44.5 34.7 43.7 33.9 42.5 32.8 41.6 31.7 40.4 30.4 39.0 29.0 2 ცვლილება მთავრობის ვალში 3 ვალის ზრდის იდენტიფიცირებული კომპონენტები (4+7+12) 4 პირველადი დეფიციტი 5 მთლიანი შემოსავლები და გრანტები 6 მთლიანი დანახარჯები (საპროცენტო ხარჯის გარეშე) 7 ვალის ავტომატური დინამიკა 2/ 8 რეალური საპროცენტო განაკვეთის/რეალური მშპ-ს ზრდის კონტრიბუცია 3/ 9 რეალური საპროცენტო განაკვეთის კონტრიბუცია 10 რეალური მშპ-ს ზრდის კონტრიბუცია 11 გაცვლითი კურსის გაუფასურების კონტრიბუცია 4/ მნიშვნელი = 1+g+p+gp 12 ვალის ზრდის სხვა იდენტიფიცირებული კომპონენტები 13 პრივატიზაცია (მინუს ნიშნით) და სხვა რესურსების გამოყენება 14 პირობითი ვალდებულებები 15 სხვა 16 განსხვავება (2-3) -1.7 -0.5 1.8 28.9 30.7 -1.8 -1.6 0.5 -2.2 -0.2 1.1 -0.5 -0.5 0.0 0.0 -1.2 -0.1 1.3 1.7 27.7 29.4 1.3 0.0 1.1 -1.1 1.3 1.0 -1.7 -1.7 0.0 0.0 -1.5 1.0 2.6 2.4 27.9 30.2 0.0 -1.9 -0.4 -1.5 1.9 1.1 0.3 0.3 0.0 0.0 -1.7 5.8 7.4 2.7 28.2 30.9 5.4 -2.0 -1.1 -0.9 7.4 1.1 -0.7 -0.7 0.0 0.0 -1.6 3.1 3.1 2.9 28.5 31.4 1.1 -1.5 -0.4 -1.1 2.6 1.1 -0.8 -0.8 0.0 0.0 0.0 -1.7 -1.7 2.7 28.7 31.4 -3.8 -1.9 -0.3 -1.6 -1.9 1.1 -0.5 -0.5 0.0 0.0 0.0 1.9 1.9 2.3 27.9 30.2 0.2 -1.9 -0.1 -1.8 0.0 1.1 -0.6 -0.6 0.0 0.0 0.0 -0.3 -0.3 1.8 27.6 29.5 -2.0 -2.0 0.1 -2.1 0.0 1.1 -0.2 -0.2 0.0 0.0 0.0 -0.9 -0.9 1.5 27.2 28.7 -2.1 -2.1 0.1 -2.3 0.0 1.1 -0.2 -0.2 0.0 0.0 0.0 -1.2 -1.2 1.5 26.8 28.3 -2.4 -2.4 0.0 -2.4 0.0 1.1 -0.2 -0.2 0.0 0.0 0.0 -0.9 -0.9 1.0 26.8 27.8 -1.9 -1.9 0.0 -2.0 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.2 -1.2 0.7 26.8 27.6 -1.9 -1.9 0.0 -1.9 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.4 -1.4 0.5 26.8 27.3 -1.8 -1.8 0.0 -1.9 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.8 34.8 34.8 34.8 34.8 34.7 34.7 34.7 34.7 34.7 35.7 35.7 35.7 35.7 35.7 41.4 41.4 41.4 41.4 41.4 43.9 43.9 43.9 43.9 43.9 42.9 42.9 42.9 42.9 42.9 45.7 47.8 45.8 56.3 48.5 46.3 51.8 46.4 55.5 48.0 46.2 50.4 46.4 54.1 46.9 45.7 48.7 46.1 52.3 45.5 44.7 47.4 45.0 50.9 44.4 43.4 45.9 43.7 49.4 43.0 41.9 44.2 42.1 47.6 41.5 სცენარი 1. რეალური საპროცენტო განკვეთ ის შოკი სცენარი 2. რეალური მშპ-ს ზრდის შოკი სცენარი 3. პირველადი დეფიციტის შოკი სცენარი 4. ნომინალური გაცვლით ი კურსის შოკი სცენარი 5. კომბინირებული შოკი ძირით ადი მაკროეკონომიკური და ფისკალური დაშვებები რეალური მშპ-ს ზრდა (%) საშუალო ნომინალური საპროცენტო განაკვეთი მთავრობის ვალზე (%) 5/ საშუალო ნომინალური საპროცენტო განაკვეთი მთავრობის საგარეო ვალზე (%) 5/ საშუალო რეალური საპროცენტო განაკვეთი მთავრობის ვალზე (საშუალო ნომინალურ საპროცენტო განაკვეთს გამოკლებული მშპ დეფლატორი, %) გაცვლითი კურსი (ლარი ერთ აშშ დოლარში) ლარის ნომინალური გაუფასურება (ლარი ერთ აშშ დოლარში) გაცვლითი კურსი ( აშშ დოლარი ერთ ლარში) ლარის ნომინალური გამყარება (აშშ დოლარი ერთ ლარში ) ინფლაცია (მშპ დეფლატორი, %) რეალური პირველადი დანახარჯების ზრდა (დეფლირებული მშპ-ს დეფლატორით, %) 6.4 2.9 1.9 3.3 2.5 1.8 4.6 2.6 1.8 2.9 2.8 1.7 2.7 2.9 1.7 4.0 3.5 2.3 4.5 3.4 2.2 5.0 3.4 2.1 5.5 3.4 2.0 6.0 3.2 1.6 5.0 3.2 1.7 5.0 3.2 1.6 5.0 3.2 1.6 1.6 1.7 -0.6 0.6 0.6 1.2 6.4 3.2 1.7 4.8 0.6 -4.6 -0.7 -1.1 -1.2 1.9 7.4 0.5 -6.9 3.8 7.4 -2.9 2.4 29.4 0.4 -22.7 5.9 5.1 -1.0 2.6 10.5 0.4 -9.5 4.0 4.5 -0.5 2.5 -6.3 0.4 6.7 4.0 3.8 -0.1 2.5 0.0 0.4 0.0 3.5 0.7 0.4 2.5 0.0 0.4 0.0 3.0 2.4 0.4 2.5 0.0 0.4 0.0 3.0 2.8 0.2 2.5 0.0 0.4 0.0 3.0 4.5 0.2 2.5 0.0 0.4 0.0 3.0 3.3 0.2 2.5 0.0 0.4 0.0 3.0 4.0 0.2 2.5 0.0 0.4 0.0 3.0 4.0 პირველადი დეფიციტი 1.8 1.7 2.4 2.7 2.9 2.7 2.3 1.8 1.5 1.5 1.0 0.7 0.5 1/ მოიცავს ეროვნული ბანკის ვალს 2/ მიღებულია, როგორც [(r - p(1+g) - g + ae(1+r)]/(1+g+p+gp)) -ჯერ გასული პერიოდის ვალის თანაფარდობა ნომინალურ მშპ-თან, სადაც r = რეალური საპროცენტო განაკვეთი; p = მშპ-ს დეფლატორის ზრდის განაკვეთი; g = რეალური მშპ-ს ზრდა; a = უცხოურ ვალუტაში დენომინირებული მთავრობის ვალის წილი მთლიან მთავრობის ვალში; და e = ნომინალური გაცვლითი კურსის გაუფასურებას (დათვლილია როგორც ლარის ღირებულების ზრდა აშშ დოლართან მიმართებაში) 3/ რეალური საპროცენტო განაკვეთის წვლილი მიღებულია მე-2-ე სქოლიოდან, როგორც r - π (1+g) და რეალური ზრდის წვლილი მიღებულია როგორც -g. 4/ გაცვლითი კურსის კონტრიბუცია მიღებულია ასევე მე-2-ე სქოლიოდან, როგორც ae(1+r). 5/ მიღებულია მთავრობის ვალის ნომინალური საპროცენტო ხარჯის გაყოფით გასული პერიოდის ვალის ნაშთზე 4 მთავრობის ვალის პროცენტული ცვლილება მთავრობის ვალის ცვლილებაზე მოქმედი ფაქტორები (%-ად მშპ-თან), საბაზისო სცენარი პრივატიზაცია (მინუს ნიშნით) და სხვა რესურსების გამოყენება გაცვლითი კურსის გაუფასურების კონტრიბუცია რეალური მშპ-ს ზრდის კონტრიბუცია რეალური საპროცენტო განაკვეთის კონტრიბუცია პირველადი დეფიციტი ცვლილება მთავრობის ვალში 12.0 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 -2.0 -4.0 -6.0 5 2019 2020 2021 2022 2023 2024
დანართი
SFR 1701 ფისკალური სექტორის მაკროეკონომიკური რისკების ანალიზი 2017-2021 წწ. 1 SFR 1701 მაკროეკონომიკური რისკები 1. შესავალი ქვეყანაში და მის ფარგლებს გარეთ მიმდინარე მოვლენებმა შესაძლებელია მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინოს ქვეყნის მაკროეკონომიკურ განვითარებაზე. ამგვარი მოვლენები წარმოადგენს ფისკალურ რისკებს, რომლებიც თავის მხრივ მოქმედებს ქვეყნის ფისკალურ მდგომარეობაზე. დოკუმენტის მიზანია გამოავლინოს მაკროეკონომიკური რისკები და შეაფასოს მათი ფისკალური შედეგები, რათა წინასწარ იყოს განსაზღვრული, როგორც ნეგატიური, ისე პოზიტიური გადახრების შემთხვევაში ფისკალური პოლიტიკის პასუხები. მაკროეკონომიკური რისკების შეფასების პროცესში გამოვლენილია ყველა ის შესაძლო დადებითი თუ საქართველოს უარყოფითი ეკონომიკური ფინანსთა სამინისტროს რისკების ანალიზის და აზრით პოლიტიკური გავლენა ფაქტორი, ექნება რომელსაც მაკროეკონომიკურ მაჩვენებლებზე. გამოვლენილი საფუძველზე დოკუმენტში განხილულია მაკროეკონომიკური განვითარების სამი სცენარი: საბაზისო, ოპტიმისტური და პესიმისტური. საბაზისო სცენარი წარმოადგენს, ეკონომიკური განვითარების იმ მოსალოდნელ ვარიანტს, რომლის მოხდენის ალბათობაც საშუალოვადიან პერიოდში ყველაზე მაღალია. შესაბამისად, აღნიშნული სცენარის საფუძველზე ხდება სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის შედგენა. პესიმისტური სცენარი შექმნილია ეკონომიკური განვითარების შეფერხების, ხოლო ოპტიმისტური - ეკონომიკური განვითარების დაჩქარების შემთხვევისათვის. მაკროეკონომიკური რისკების ეფექტიანი მართვისათვის მნიშვნელოვანია წინასწარ იქნას განსაზღვრული, თუ როგორი ფისკალური პასუხები ექნება მთავრობას საბაზისო სცენარიდან გადახრის შემთხვევაში. ამ მიზნით, აღნიშნული დოკუმენტი შეიცავს ოპტიმისტურ და პესიმისტურ სცენარებზე მთავრობის პოლიტიკის პასუხებს. 2 SFR 1701 2. ეკონომიკური მიმოხილვა 2.1. მთლიანი შიდა პროდუქტის დინამიკა 2016 წელს, წინასწარი მონაცემებით, მთლიანი შიდა პროდუქტის რეალურმა ზრდამ 2.7 პროცენტი შეადგინა. ხოლო ნომინალურ გამოსახულებაში 33922 მლნ ლარით განისაზღვრა, რაც 6.8 პროცენტით აღემატება წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს. 2017 წლიდან რეგიონში ეკონომიკური ზრდა სწრაფი ტემპებით ვითარდება და ეკონომიკის მკვეთრ გამოჯანსაღებას აქვს ადგილი. 2017 წლის პირველ ნახევარში, წინასწარი მონაცემებით, ეკონომიკური ზრდა 4,9 პროცენტს შეადგენს. საქართველო ერთ-ერთია რეგიონის იმ ქვეყნებს შორის, რომელთაც 2014-2016 წლების ეკონომიკური შოკები უარყოფითი ზრდის გარეშე გადალახა. 2.2. ფასები საქართველოს ეროვნული ბანკი ახორციელებს ინფლაციის თარგეთირების პოლიტიკას, რომელიც ითვალისწინებს ინფლაციის ზომიერი და პროგნოზირებადი ტემპის განსაზღვრას და აღნიშნული მაჩვენებლის მიღწევას, რაც აუცილებელი ფაქტორია გრძელვადიანი ეკონომიკური ზრდისთვის. ინფლაციის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2016 წელს 5 პროცენტს, 2017 წლისათვის - 4 პროცენტს, ხოლო 2018 წლისათვის - 3 პროცენტს შეადგენს. 2017 წლის აგვისტოში ინფლაციის დონემ წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარებით (წლიური ინფლაციის დონე) 5,7 პროცენტი შეადგინა. 2017 წლის ბოლოს მოსალოდნელი ინფლაციის მაჩვენებელი მიზნობრივ მაჩვენებელზე მაღალ დონეზეა ნავარაუდევი, რაც, მნიშვნელოვანწილად განპირობებულია აქციზური გადასახადის ზრდით და ერთჯერადი ეფექტი აქვს. 2018 წლიდან ინფლაცია ეტაპობრივად შემცირდება და საშუალოვადიან პერიოდში სამიზნე მაჩვენებლის ფარგლებში იქნება. 2.3. ლარის გაცვლითი კურსი 2017 წლის დასაწყისიდან ლარმა გამყარება დაიწყო და დოლართან მიმართებაში 2,4 ნიშნულის ირგვლივ დასტაბილურდა. რომელიც საერთაშორისო ბაზარზე თუმცა განსხვავებულია ვითარებაა ევროსთან, მყარდება. 2017 წლის პირველი იანვრიდან მოყოლოებული, 9 თვეში, ლარი აშშ დოლარის მიმართ 6,7 პროცენტით გამყარდა, ხოლო ევროს მიმართ 6%-ით გაუფასურდა. ნომინალური ეფექტური გაცვლითი კურსი 0,6 პროცენტით გამყარდა. გამყარებულია ასევე რეალური ეფექტური გაცვლითი კურსიც და გამყარება 5,9 პროცენტს შეადგენს. 3 SFR 1701 2.4. კერძო სექტორის როლი ეკონომიკურ ზრდაში სამეწარმეო სექტორში 2017 წელს შეინიშნება მნიშვნელოვანი გააქტიურება. პროდუქციის გამოშვება ბიზნეს სექტორში წლის პირველ ნახევარში გაიზარდა 18 პროცენტით, ხოლო დასაქმებულთა რაოდენობა გაიზარდა 30 ათასი ადამიანით. მიმდინარე წლის პირველი ნახევრის ეკონომიკურ ზრდაში აშკარა წარმმართველი როლი ჰქონდა კერძო სექტორს. მოგების გადასახადის რეფორმის ფარგლებში კერძო სექტორს რეინვესტირებისათვის აღნიშნულ პერიოდში დაახლოებით 240 მლნ ლარი დარჩა. მნიშვნელოვანია ამ მხრივ, პირდაპირი უცხოური ინვესტიციებში რეინვესტირების მაჩვენებლის ზრდა, რომელიც პირველი კვარტალის მონაცემების მიხედვით 250 პროცენტს შეადგენს. 2.5. საბიუჯეტო პოლიტიკა მთავრობა მისდევს ფისკალური დეფიციტის თანმიმდევრული შემცირების პოლიტიკას საშუალოვადიან პერიოდში. საინვესტიციო პროექტების მიმდინარე აქსელერაციის პირობებში 2017 წელს ბიუჯეტის მოსალოდნელი დეფიციტი მთლიან შიდა პროდუქტთან მიმართებაში შეადგენს 3.5 პროცენტს. აჩქარებული კაპიტალური და შემცირებული მიმდინარე ხარჯების ფონზე მიმდინარე ფისკალური კონსოლიდაციის შედეგად, 2018 წელს ბიუჯეტის დეფიციტი დაგეგმილია მთლიანი შიდა პროდუქტის 3.3 პროცენტის ოდენობით, ხოლო შემდეგ წლებში მისი თანმიმდევრული შემცირებაა ნავარაუდევი. 2.6. მიმდინარე ანგარიში მიმდინარე ანგარიშის ბალანსის მაღალი დეფიციტი საქართველოს ეკონომიკის ერთ-ერთ მთავარ მოწყვლადობის წყაროს წარმოადგენს. 2016 წელს, მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტმა 13,5 პროცენტი შეადგინა, რაშიც მნიშვნალოვანი წვლილი შემოსავლების მუხლმა შეიტანა, თუმცა აღსანიშნავია, რომ მიღებული მოგების დიდი ნაწილის რეინვესტიცია განხორციელდა, რაც დადებითად აისახა საგადასახდელო ბალანსზე. 2017 წლის პირველ კვარტალში დეფიციტმა 11,8% შეადგინა. საშუალოვადიან პერიოდში ქვეყნის ეკონომიკური პოლიტიკა და სტრუქტურული რეფორმები მიმართულია ეკონომიკაში დანაზოგების ზრდისაკენ, რაც მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის მდგრად დონემდე შემცირების საწინდარია. 2.7. სახელმწიფო ვალი 2016 წელს სახელმწიფო ვალი მთლიან ეკონომიკასთან მიმართებაში მშპ-ს 44.6%-ის დონეზეა. აქედან, საგარეო ვალი 35.6, ხოლო საშინაო ვალი 9.0 პროცენტი. აღნიშნული მაჩვენებელი, არ 4 SFR 1701 აღემატება ეკონომიკური თავისუფლების აქტით განსაზღვრულ დასაშვებ ნორმას (60% მშპსთან მიმართებაში). გასულ პერიოდში ლარის გაცვლითი კურსის ცვლილებებმა მნიშვნელოვნად გაზარდა ლარში გამოსახული სახელმწიფო საგარეო ვალის მოცულობა, თუმცა სახელმწიფო ვალის პორტფელი ინარჩუნებს ხელსაყრელ ფინანსურ პარამეტრებს და საშუალოვადიან პერიოდში არ მიაღწევს კრიტიკულ ზღვარს, რასაც ასევე აჩვენებს სახელმწიფო ვალის მდგრადობის ანალიზის შედეგები. ამასთან, საგარეო მოწყვლადობის შესამცირებლად, გრძელვადიან პერიოდში მთავრობა გეგმავს სახელმწიფო საშინაო ვალის წილის ზრდას. 2.8. პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2016 წელს, საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობა 0,1 პროცენტით გაიზარდა და 1 566 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა. 2017 წლის პირველ ნახევარში საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობამ 751 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, რაც 5,5 პროცენტით ნაკლებია 2016 წლის შესაბამის პერიოდის მაჩვენებელზე. უმსხვილესი პირდაპირი ინვესტორი ქვეყნების პროცენტულ სტრუქტურაში პირველ ადგილზე აზერბაიჯანი, ხოლო მეორე ადგილზე თურქეთი იმყოფება. პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების კლება გასულ წელთან შედარებით BP-ს მიერ სამხრეთ კავკასიის გაზსადენის გაფართოების პროექტის დასკვნით ეტაპზე გადასვლას უკავშირდება. მშენებლობის ძირითადი ეტაპი, რომლის განმავლობაში დაახლოებით 1.7 მილიარდი აშშ დოლარი დაიხარჯა, პრაქტიკულად დასრულების სტადიაში არის გადასული. მსგავად, შემცირება დაფიქსირდა მიკროსაფინანსო სექტორში, რაც ზოგადად გამოწვეულია ზედამხედველობის პოლიტიკის გამკაცრებით. როგორ მოსალოდნელი იყო, ბაზარზე რჩებიან მხოლოდ ის კომპანიების, რომლებიც მომხმარებელს გონივრულ სასესხო პირობებს სთავაზობენ. ხოლო სხვათა შემთხვევაში ადგილი აქვს ბაზრის დატოვების ფაქტებს, რაც აისახა სტატისტიკურ მოსაცემებში. 2.9. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგრამა 2017 წლის 12 აპრილს, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის აღმასრულებელმა საბჭომ დაამტკიცა საქართველოსათვის ახალი, სამ წლიანი პროგრამა 285 მლნ აშშ დოლარის ოდენობით „გაფართოებული დაფინანსების მექანიზმის“ (EFF) ფარგლებში. ფონდი იზიარებს და მიესალმება საქართველოს მთავრობის ეკონომიკურ პოლიტიკას, რომელიც ქვეყანაში მდგრად ეკონომიკურ ზრდას უზრუნველყოფს. მნიშვნელოვანია, რომ ახალი პროგრამა მთავრობის რეფორმების ოთხპუნქტიან გეგმას ეფუძნება. პროგრამის ფარგლებში სავალუტო ფონდი იქნება ჩვენი ქვეყნის პარტნიორი მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკის გატარებაში. 5 SFR 1701 საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ მოწონებული იქნა მთავრობის ეკონომიკური და სტრუქტურული რეფორმები, რომელთა მიზანია მაკროეკონომიკური სტაბილურობის შენარჩუნება და ეკონომიკური ზრდის მხარდაჭერა. 2017 წლის ბიუჯეტი, ისევე როგორც მთავრობის საშუალო ვადიან საბიუჯეტო გეგმები წარმოადგენს თვისობრივად ტრანსფორმირებულ ფისკალურ პოლიტიკას, რომელიც ითვალისწინებს:  ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირებას;  ეკონომიკური ზრდისათვის მეგობრული საგადასახადო სისტემის შექმნას;  საბიუჯეტო პროგრამების ეფექტიანობის ზრდას და;  ინვესტიციების ზრდას ინფრასტრუქტურულ პროექტებში. 2017-2020 წლებში დასრულდება ქვეყნის საგზაო ინფრასტრუქტურის ხერხემალი, რომელიც საშუალებას მოგვცემს სრულად გამოვიყენოთ ჩვენი ლოგისტიკური და ტურისტული პოტენციალი. ინფრასტრუქტურის განვითარების უმნიშვნელოვანესი შედეგი იქნება რეგიონებს შორის კავშირის გაუმჯობესება, რაც გაზრდის მათ ჩართულობას ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაში. პროგრამის ფარგლებში მთავრობა გეგმავს ქვეყნის ეკონომიკური ზრდისათვის უმნიშვნელოვანესი სტრუქტურული რეფორმების გატარებას. როგორიცაა:  საპენსიო რეფორმა;  კაპიტალის ბაზრის რეფორმა;  დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის შექმნა;  კერძო და საჯარო თანამშრომლობის სისტემის შექმნა;  გადახდისუუნარიანობის საკანონმდებლო ჩარჩოს შექმნა;  მიწის რეფორმა;  სადაზღვევო სისტემის რეფორმა;  საჯარო ფინანსების მართვის დახვეწის ღონისძიებები  და სხვ. 3. წინა დოკუმენტში იდენტიფიცირებული რისკების ანალიზი 3.1. რისკების მატერიალიზაციის ანალიზი წინა დოკუმენტში იდენტიფიცირებულ იქნა 3 პოზიტიური და 4 ნეგატიური მაკროეკონომიკური რისკი. პოზიტიური რისკებიდან 2016 წელს განვლილ პერიოდში რეალიზებულ იქნა ორი მათგანი: სწრაფად განვითარდა ვაჭრობა და ექსპორტზე მეთხოვნა. 2017 წელს მკვეთრად გაიზარდა საქონლით ვაჭრობა, ტურიზმი, ფულადი გზავნილები. რეგიონის ყველა ეკონომიკამ დაიწყო აღდგენა და დადებითად აისახა საქართველოზეც. ამ ეტაპისათვის, საგარეო მოთხოვნის შოკი 6 SFR 1701 ამოწურულია და ეკონომიკა ჯანსაღად ვითარდება. ეკონომიკის პროგნოზირებული გაჯანსაღება მოსალოდნელზე სწრაფად მიმდინარეობს. მთავრობის ლარიზაციის ღონისძიებების ეტაპობრივი განორციელების შედეგად შემცირების ტენდენცია გამოიკვეთა დოლარიზაციაში. ფინანსური სექტორის სტაბილურობა კვლავ მაღალ დონეზე ნარჩუნდება. 2017 წლის განვლილ პერიოდში იდენტიფიცირებული უარყოფითი რისკების მატერიალიზაციას და მათი ეკონომიკაზე შეფერხების მიმართულებით ასახვას ადგილი არ ჰქონია. მიუხედავად იმისა, რომ განვითარებულ ქვეყნებში შეიმჩნევა ინვესტირებისადმი მიდრეკილების დაბალი დონე, საქართველოს ინვესტიციების ნაკადების მაღალია. შემთხვევაში პირდაპირი უცხოური გარდა ამისა, როგორც ეს გასული წლის რისკების ანგარიშში იყო უარყოფით რისკად იდენტიფიცირებული, ფედერალური სარეზერვო სისტემის მიერ არ განხორციელებულა მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის მოსალოდნელი ტემპებით ზრდა, რაც კიდევ უფრო შეამცირებდა ინვესტიციების ნაკადებს ახალი ბაზრის ქვეყნებში. 3.2. პოლიტიკის პასუხების ანალიზი 2017 წელს ეკონომიკური განვითარების დინამიკა გასული წლის რისკების ანგარიშში (SFR 1601) აღწერილი საბაზისო სცენარის მსგავსია. მოსალოდნელია 10,530 მლნ ლარის შემოსავლის მობილიზება, საიდანაც 9,540 მლნ ლარი იქნება საგადასახადო შემოსავლები, რაც საბაზისო სცენარის მიხედვით დაგეგმილი შემოსავლების შესაბამისია. აღნიშნულის გათვალისწინებით, მთავრობის მხრიდან საბიუჯეტო ცვლილებებით რეაგირების საჭიროება არ დამდგარა. 4. მაკროეკონომიკური რისკები მაკროეკონომიკური რისკების იდენტიფიცირების პროცესში გამოვლენილია ის ფაქტორები, რომელთაც შესაძლოა გავლენა მოახდინონ ეკონომიკური განვითარების დინამიკაზე. 4.1. პოზიტიური ფაქტორები 4.1.1. ვაჭრობის გაფართოება საქართველო აქტიურად იყენებს ექსპორტის დივერსიფიკაციის შესაძლებლობებს. 2014 წლის პირველი სექტემბრიდან ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ (DCFTA) ამოქმედებული შეთანხმება ამ მიმართულებით გადადგმული მნიშვნელოვანი ნაბიჯია. თავისუფალი ვაჭრობის პრაქტიკული შედეგების დადგომის დაჩქარებას ხელს შეუწყობს ევროკავშირის ეკონომიკური ზრდის მოსალოდნელზე სწრაფი 7 SFR 1701 გაჯანსაღება. გაჯანსაღების ტენდენციები ასევე სახეზეა რეგიონის ქვეყნებში, რაც ექსპორტის პოტენციურ ზრდას შეუწყობს ხელს. ასევე გასათვალისწინებელია საქართველოს მზარდი სატრანზიტო პოტენციალი, აზერბაიჯანი და სომხეთი) რაც მეზობელ შორის ქვეყნებს ვაჭრობას (თურქეთი, საქართველოს ირანი, რუსეთი, დერეფნის გავლით განავითარებს, მომავალში წარმოქნის დამატებით შემოსავალს და დადებით გავლენას იქონიებს ქვეყნის ეკონომიკის დივერსიფიკაციაზე. საშუალოვადიან და გრძელვადიან პერიოდში ექსპორტის ზრდის მიმართულებით მნიშვნელოვანი პოზიტიური ფაქტორი იქნება ასევე ჩინეთთა გაფორმებული თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება, რომლის ამოქმედება უახლოეს მომავალში არის დაგეგმილი. 4.1.2. პირდაპირი უცხური ინვესტიციების ზრდა 2017 წლის სექტემბერში საერთაშორისო სარეიტნგო სააგენტო Moody’s-ს საქართველოს სუვერენული საკრედიტო რეიტინგი Ba3-დან Ba2-მდე გააუმჯობესა. საკრედიტო რეიტინგის გაუმჯობესების პარალელურად საქართველოს ეკონომიკა შესალოა ინვესტორებისთვის მეტდ მიმზიდველი გახდეს და უცხოური ინვესტიციების მზარდი ტალღა დადებითად იმოქმედებს საქართველოს ეკონომიკის როგორც მიმდინარე, ისე გრძელვადიანი ზრდის შესაძლებლობებზე. 4.1.3. დოლარიზაციის შემცირება დოლარიზაციის დონის შემცირების შემთხვევაში საგარეო ფაქტორები და კურსის მერყეობა ნაკლებ შემზღუდველ გავლენას მოახდენს მოსახლეობის განკარგვად შემოსავალზე. შეამცირებს ქართული ეკონომიკის უცხოური ვალუტაზე დამოკიდებულებას, რაც ხელს შეუწყობს დადებითი მოლოდინების ფორმირებას, წაახალისებს ერთობლივ მოთხოვნას და ეკონომიკურ ზრდას. 4.1.4. ბიზნესისა და მომხმარებელთა ნდობის გაუმჯობესება 2017 წლის დასაწყისიდან შეინიშნება, როგორც მომხმარებელთა ასევე ბიზნესის ნდობის გაუმჯობესება, რისი თქმის საშუალებასაც მომხმარებელთა და ბიზნესის ნდობის ინდექსების გაუმჯობესება იძლევა. მოსალოდნელია მოხმარებისა და კერძო ინვესტიციების ზრდა, რაც ეკონომიკურ ზრდის მაჩვენებელზე დადებითად აისახება. 8 SFR 1701 4.2. ნეგატიური ფაქტორები 4.2.1. გეოპოლიტიკური რისკების რეალიზაცია 2017 წელი რეგიონის მკვეთრი გამოჯანსაღებით დაიწყო. ეკონომიკური თვალსაზრისით რეგიონში არსებული მდგომარეობა დამატებით რისკებთან არ არის დაკავშირებული. თუმცა გეოპოლიტიკური ვითარების გაუარესება უარყოფითად აისახება საქართველოს ექსპორტზე, რაც თავის მხრივ მიმდინარე ანგარიშის ბალანსს გააუარესებს. რეგიონში არსებული პრობლემები ასახვას ჰპოვებს მეზობელი ქვეყნების სახელმწიფო საკრედიტო რეიტინგებზეც, რაც უარყოფითად აისახება რეგიონის საინვესტიციო მიმზიდველობაზე. 4.2.2. გლობალიზაციის პროცესის შენელება დე-გლობალიზაცია და საერთაშორისო ეკონომიკური კავშირების შესუსტება მნიშვნელოვან რისკს წარმოადგენს შემდგომი ეკონომიკური ზრდისთვის. დე-გლობალიზაციის რისკი დაკავშირებულია საერთაშორისო ვაჭრობის შენელებასა და კაპიტალის ნაკადების შემცირებასთან. 2015 წელს საქონლით ვაჭრობის ზრდის მაჩვენებელმა მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისის შემდგომ ყველაზე დაბალ ნიშნულს მიაღწია. 2016 წელს ვითარება შედარებით დასტაბილურად, თუმცა სავალუტო ფონდის პროგნოზით აღნიშნული მაჩვენებელის მნიშვნელოვან გაუმჯობესება არ არის მოსალოდნელი. 2010 წლის შემდეგ შენელდა კაპიტალის შემოდინება განვითარებად ქვეყნებში. გასათვალისწინებელია ასევე განვითარებადი ქვეყნებიდან ინვესტორების მიერ კაპიტალის გატანის ბოლოდროინდელი მზარდი ტენდენცია. საქართველოს მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის დაფინანსების მნიშვნელოვან წყაროს პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები წარმოადგეს, შესაბამისად კაპიტალის ნაკადების შემცირება რისკის შემცველია საქართველოსთვის. 4.2.3. ამერიკაში მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის ზრდა აშშ-ის ეკონომიკა ბოლო პერიოდში საკმაოდ მაღალი ზრდის ტემპებით ვითარდება. უმუშევრობის შემცირება და სამუშაო ადგილების შექმნა სოლიდურ ტემპებს ინარჩუნებს. ეკონომიკის კიდევ უფრო გაჯანსაღების მიზნით ფედერალური სარეზერვო სისტემა პოლიტიკის განაკვეთს გრძელვადიანი ნიშნულის დონეზე დაბლა ინარჩუნებს. თუმცა ამავე დროს არ გამორიცხავს იმას, რომ განაკვეთის ფაქტიური ცვლილება შესაძლოა უფრო სწრაფი ტემპებით მოხდეს, ეკონომიკის გაჯანსაღების ტემპებიდან გამომდინარე. ფედ-ის მიერ მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრება დამატებითი ფაქტორი იქნება აშშ-ში კაპიტალის ნაკადების შემობრუნებისთვის, რაც შეამცირებს ინვესტიციების ნაკადებს ახალი ბაზრის 9 SFR 1701 ქვეყნებში, გაზრდის ზეწოლას მათ სავალუტო კურსებზე და გაამძაფრებს კრიზისს მაღალი დოლარიზაციის მქონე ქვეყნებში. 4.2.4. სახელმწიფო საინვესტიციო პროქტების არასაკმარისი აქსელერაცია სახელმწიფო საინვესტიციო პროქტებისათვის გამოყოფილი კაპიტალური ხარჯების შესაბამისი თანხების სრულად ათვისების შესაძლებლობა წარმოადგენს მნიშვნელოვან რისკ ფაქტორს. აქსელერაციის შენელება შესაძლებელია გამოწვეული იყოს, როგორც საშინაო ისე საგარეო ფაქტორებით. საინვესტიციო პროექტების განხორციელებაში შეფერხება გამოიწვევს მოსალოდნელი ეკონომიკური ზრდის ტემპის შენელებას. იდენტიფიცირებული პოზიტიური და ნეგატიური მაკროეკონომიკური ფაქტორები ძირითადად განაპირობებენ ერთობლივი მოთხოვნის ცვლილებას. ერთობლივ მიწოდებაზე მოქმედ ერთადერთ ფაქტორს წარმოადგენს ნავთობის მსოფლიო მოსალოდნელი ტენდენციები, რაც პოზიტიური ფაქტორია. გარდა ამისა, ერთობლივი მიწოდების რისკებს ბიუჯეტის მაჩვენებლებზე შედარებით ნაკლები გავლენა აქვს. ერთობლივი მიწოდების შოკის შემთხვევაში მშპ-ს კლებას თან ახლავს ფასების ზრდა, ხოლო მშპ-ს ზრდას ფასების კლება, რის გამოც მშპ-ის და ფასების ცვლილებით გამოწვეული ფისკალური ეფექტები ასუსტებენ ერთმანეთს. შესაბამისად, ფისკალური სცენარების ანალიზისას განხილულია ერთობლივი მოთხოვნის ცვლილებებით გამოწვეული ფისკალური შედეგები და ცვლილების აღნიშნული სპეციფიკის გათვალისწინებით შემუშავებულია საბიუჯეტო პოლიტიკის პასუხები. 5. მაკროეკონომიკური სცენარების ანალიზი მაკროეკონომიკური სცენარების ფორმირება ხდება სხვადასხვა, არაპროგნოზირიბადი მოვლენის მოხდენის შემთხვევაში საბიუჯეტო მაჩვენებლების დაგეგმილი მნიშვნელობიდან გადახრის რაოდენობრივი შეფასების მიზნით, რათა შეფასდეს შემთხვევითი მოვლენებისადმი ფისკალური სექტორის მდგრადობა. სცენარების ფორმირებისას ხდება იმ მაჩვენებლების ცვლილებაზე დაკვირვება, რომლებსაც ბიუჯეტზე პირდაპირი გავლენა აქვს. ამასთან, მნიშვნელოვანია ცვლილების სიდიდის რეალისტური შეფასება. მეტისმეტად მცირე ან მეტისმეტად დიდმა სავარაუდო მოსალოდნელი რისკების შესახებ. „სტანდარტული ცდომილების“ შოკმა, შესაძლოა მცდარი წარმოდგენა შოკის სიდიდის განსაზღვრისთვის სტატისტიკური მაჩვენებელი, რადგან შექმნას აღებულია სწორედ ეს მაჩვენებელი გამოიყენება ეკონომიკური მახასიათებლის ისტორიული რყევის სიდიდის შესაფასებლად. სტანდარტული ცდომილება გაანგარიშებულია გასული 10 წლის მონაცემების 10 SFR 1701 მიხედვით, რადგან საერთაშორისო პრაქტიკაში ყველაზე ხშირად გამოიყენება 10 წლიანი პერიოდი. ქვემოთ მოყვანილ ცხრილში მოცემულია, მნიშვნელოვანი მაკროეკონომიკური მაჩვენებლების მერყეობის ამსახველი სტატისტიკური მონაცემები. ცხრილი 1. ცვლადების დასახელება 10 წლის საშუალო სტანდარტული ცდომილება მშპ-ს ზრდა (%) 4.48 1.32 ინფლაცია (%) 4.25 1.29 საპროცენტო განაკვეთი (%) სავალუტო კურსი (აშშ დოლარი-ლარი) 2.83 0.10 1.80 0.09 საბაზისო სცენარი საბაზისო სცენარი ეყრდნობა 4.5 პროცენტიანი ეკონომიკური ზრდასა და 3.5 პროცენტიანი ინფლაციის დაშვებას. საბაზისო სცენარის მიხედვით 2018 წლისათვის დაგეგმილია 11,295 მლნ ლარის შემოსავლის მობილიზება, საიდანაც 10,240 მლნ ლარი იქნება საგადასახადო შემოსავლები, საოპერაციო სალდო 1,854 მლნ ლარი, არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,647 მლნ ლარი, ხოლო ბიუჯეტის დეფიციტი (სსფ-თან შეთანხმებული მეთოდოლოგიის მიხედვით) დაფიქსირდება 1,495 მლნ ლარის დონეზე. პოზიტიური სცენარი პოზიტიური სცენარი ეყრდნობა 2018 წელს ეკონომიკის 5,8 პროცენტით და ფასების დონის 4,8 პროცენტით ზრდის დაშვებას, რაც განაპირობებს საგადასახადო შემოსავლების და შესაბამისად მთლიანი შემოსავლების ზრდას 105,7 მლნ ლარით საბაზისო სცენართან შედარებით. პოზიტიური სცენარის განვითარების შემთხვევაში მთავრობა არ გაზრდის მიმდინარე ხარჯებს. შესაძლოა ნაწილობრივ გაიზრდოს კაპიტალური ხარჯები. ხოლო ჭარბი შემოსავლების დარჩენილი ნაწილით შემცირდეს ბიუჯეტის დეფიციტი. ნეგატიური სცენარი აღნიშნული სცენარი ეყრდნობა ეკონომიკის 3,2 პროცენტიანი და ფასების 2,2 პროცენტიანი ზრდის დაშვებას. ასეთ პირობებში, მოსალოდნელია საგადასახადო შემოსავლების კლება 105,7 მლნ ლარით. 11 SFR 1701 ნეგატიური სცენარის განვითარების შემთხვევაში ფისკალური პოლიტიკის პასუხი იქნება: 2018 წელს ბიუჯეტის დეფიციტის ნომინალური სიდიდის შენარჩუნება. ძირითადად შემცირდება არაფინანსური აქტივების ზრდა. ფისკალური სცენარები და პოლიტიკის პასუხი საბაზისო პოზიტიური ნეგატიური საბაზისო მლნ ლარი პოზიტიური ნეგატიური % მშპ-თან შემოსავლები 11,295.0 11,495.0 11,098.0 27.9% 27.7% 28.1% ხარჯები 9,441.0 9,441.0 9,441.0 23.3% 22.8% 23.9% საოპერაციო სალდო არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,854.0 2,054.0 1,657.0 4.6% 5.0% 4.2% 2,647.0 2,647.0 2,450.0 6.5% 6.4% 6.2% დეფიციტი (1,495.0) (1,295.0) (1,495.0) -3.7% -3.1% -3.8% 6. მაკროეკონომიკური მაჩვენებლების გავლენა ფისკალურ მდგომარეობაზე მაკროეკონომიკური რისკების ფისკალურ სექტორზე გავლენის შეფასება ეფუძნება მათი ხარჯებზე, შემოსავლებზე და დეფიციტზე გავლენის სიდიდის განსაზღვრას. როგორც აღინიშნა ფისკალურ წარმოადგენს: სექტორზე ეკონომიკური მოქმედ ზრდა, ძირითად ინფლაცია, მაკროეკონომიკურ გაცვლითი კურსი მაჩვენებლებს და საპროცენტო განაკვეთები და საპროგნოზო მაჩვენებლიდან დადებითი და უარყოფითი გადახრის სიდიდე განსაზღვრულია მათი ისტორიული მერყეობების მაშტაბების გათვალისწინებით. ქვემოთ მოყვანილ ცხრილში მოცემულია, აღნიშნული მაკროეკონომიკური მაჩვენებლების საბაზისო მაჩვენებლიდან გადახრის ფისკალურ სექტორზე გავლენის სიდიდე. ცხრილი 2. გადახრა საბაზისოდან ლარი (მლნ) სცენარები შემოსავლები ხარჯები % მშპ-თან დეფიციტი დაფინასების შემოსავლები ხარჯები დეფიციტი დაფინასების წყაროები 1 მშპ-ს ზრდა 2 ინფლაცია დადებითი 5.8% 105.7 უარყოფითი 3.2% (105.7) დადებითი 4.8% 93.8 49.8 უარყოფითი 2.2% 2.9% (93.8) 3 დადებითი საპროცენტო განაკვეთი 4 სავალუტო კურსი უარყოფითი დადებითი უარყოფითი 3.2% 2.41 2.59 (14.0) 14.0 წყაროები 105.7 0.26% (105.7) -0.26% 44.1 0.23% 0.12% 0.11% (49.8) (23.2) (44.1) 23.2 -0.23% -0.12% -0.06% -0.11% 0.06% 23.2 (13.1) 13.1 (23.2) (0.9) 0.9 0.06% -0.03% 0.03% -0.06% 0.00% 0.00% (32.8) 32.8 -0.03% 0.03% 0.26% -0.26% -0.08% 0.08% ეკონომიკური ზრდა1; ინფლაცია 2 ; საპროცენტო განაკვეთი3 ლარის გაცვლითი კურსი4; 1 ეკონომიკური ზრდის სცენარები გაანგარიშებულია როგორც 2017 წლის საპროგნოზო მაჩვებელს პლუს (მინუს) 2007-2016 წლების ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლის ერთი სტანდარტული ცდომილება. 2 3 4 ინფლაციის მაჩვენებლისთვის აღებულია საპროგნოზო მაჩვენებელს პლუს (მინუს) ბოლო 10 წლის ერთი სტანდატრული ცდომილება; ნომინალური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი არის სახელმწიფო საშიანო და საგარეო ვალის საპროგნოზო საპროცებტო ეფექტურ განაკვეთს პლუს (მინუს) ბოლო 10 წლის ერთი სტანდატრული ცდომილება; ლარის საშუალო წლიური ნომინალური კურსის ზედა და ქვედა ზღვარი არის საპროგნოზო კურსს პლუს (მინუს) ბოლო 10 წლის ერთი სტანდატრული ცდომილება. 12 SFR 1701 აღნიშნული ანალიზი აჩვენებს, რომ ფისკალურ სექტორზე მოქმედი მნიშვნელოვანი პარამეტრებია ეკონომიკური ზრდა და ფასების საერთო დონე. ხოლო, საპროცენტო განაკვეთი და გაცვლითი კურსი უმნიშვნელო გავლენას ახდენენ ფისკალური სექტორის მდგომარეობაზე, რის გამოც მაკროეკონომიკური სცენარები გაანგარიშებულია მხოლოდ ეკონომიკური ზრდისა და ინფლაციის შოკების გათვალისწინებით. 13