ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ათას ლარში
პროგრამული კოდი
დასახელება
2024 ფაქტიური შესრულება
2025 წლის გეგმა
2026 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
საკუთარი შემოსავლები
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
98,859.5
70,500.0
0.0
70,500.0
76,500.0
0.0
76,500.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
29.0
317.0
0.0
317.0
317.0
0.0
317.0
ხარჯები
60,269.4
62,624.0
0.0
62,624.0
68,962.2
0.0
68,962.2
შრომის ანაზღაურება
9,007.1
10,006.5
0.0
10,006.5
11,054.3
0.0
11,054.3
საქონელი და მომსახურება
7,735.5
4,092.8
0.0
4,092.8
5,328.5
0.0
5,328.5
პროცენტები
1,376.4
841.0
0.0
841.0
778.0
0.0
778.0
სუბსიდიები
35,886.1
42,052.0
0.0
42,052.0
45,471.7
0.0
45,471.7
გრანტები
106.8
100.0
0.0
100.0
100.0
0.0
100.0
სოციალური უზრუნველყოფა
3,482.7
3,439.4
0.0
3,439.4
3,611.4
0.0
3,611.4
სხვა ხარჯები
2,674.8
2,092.3
0.0
2,092.3
2,618.3
0.0
2,618.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
36,178.4
5,636.0
0.0
5,636.0
4,941.1
0.0
4,941.1
ვალდებულებების კლება
2411,7
2240,0
0.0
2240,0
2,596.7
0.0
2,596.7
01 00
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
16,123.0
16,500.0
0.0
16,500.0
18,266.5
0.0
18,266.5
მომუშავეთა რიცხოვნება
29.0
317.0
0.0
317.0
317.0
0.0
317.0
ხარჯები
13,081.6
13,724.0
0.0
13,724.0
15,195.8
0.0
15,195.8
შრომის ანაზღაურება
9,007.1
10,006.5
0.0
10,006.5
11,054.3
0.0
11,054.3
საქონელი და მომსახურება
2,413.5
2,461.3
0.0
2,461.3
2,907.5
0.0
2,907.5
პროცენტები
1,376.4
841.0
0.0
841.0
778.0
0.0
778.0
გრანტები
4.0
სოციალური უზრუნველყოფა
90.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
190.0
415.2
0.0
415.2
456.0
0.0
456.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
629.7
536.0
0.0
536.0
474.0
0.0
474.0
ვალდებულებების კლება
2411,7
2240,0
0.0
2240,0
2,596.7
0.0
2,596.7
01 01
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
11,451.7
12,649.0
0.0
12,649.0
14,176.8
0.0
14,176.8
მომუშავეთა რიცხოვნება
29.0
317.0
0.0
317.0
317.0
0.0
317.0
ხარჯები
11,278.4
12,603.0
0.0
12,603.0
13,702.8
0.0
13,702.8
შრომის ანაზღაურება
9,007.1
10,006.5
0.0
10,006.5
11,054.3
0.0
11,054.3
საქონელი და მომსახურება
1,987.4
2,361.3
0.0
2,361.3
2,322.5
0.0
2,322.5
გრანტები
4.0
სოციალური უზრუნველყოფა
90.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
189.3
235.2
0.0
235.2
326.0
0.0
326.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
173.3
46.0
0.0
46.0
474.0
0.0
474.0
01 01 01
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2,054.4
2,414.5
0.0
2,414.5
2,926.5
0.0
2,926.5
მომუშავეთა რიცხოვნება
29.0
29.0
29.0
29.0
29.0
ხარჯები
1,990.0
2,384.5
0.0
2,384.5
2,725.5
0.0
2,725.5
შრომის ანაზღაურება
1,547.4
1,778.3
0.0
1,778.3
1,926.0
0.0
1,926.0
საქონელი და მომსახურება
258.4
391.0
0.0
391.0
493.5
0.0
493.5
სოციალური უზრუნველყოფა
8.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
176.0
215.2
0.0
215.2
306.0
0.0
306.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
64.4
30.0
0.0
30.0
201.0
0.0
201.0
01 01 02
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია
9,397.3
10,234.5
0.0
10,234.5
11,250.3
0.0
11,250.3
მომუშავეთა რიცხოვნება
0.0
288.0
288.0
288.0
288.0
ხარჯები
9,288.4
10,218.5
0.0
10,218.5
10,977.3
0.0
10,977.3
შრომის ანაზღაურება
7,459.7
8,228.2
0.0
8,228.2
9,128.3
0.0
9,128.3
საქონელი და მომსახურება
1,729.0
1,970.3
0.0
1,970.3
1,829.0
0.0
1,829.0
გრანტები
4.0
სოციალური უზრუნველყოფა
82.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
13.3
20.0
0.0
20.0
20.0
0.0
20.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
108.9
16.0
0.0
16.0
273.0
0.0
273.0
01 02
საერთო დანიშნულების ხარჯები
83.5
280.0
0.0
280.0
230.0
0.0
230.0
ხარჯები
47.1
280.0
0.0
280.0
230.0
0.0
230.0
საქონელი და მომსახურება
46.7
100.0
0.0
100.0
100.0
0.0
100.0
სხვა ხარჯები
0.4
180.0
0.0
180.0
130.0
0.0
130.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
36.4
01 02 01
სარეზერვო ფონდი
0.0
150.0
0.0
150.0
100.0
0.0
100.0
ხარჯები
0.0
150.0
0.0
150.0
100.0
0.0
100.0
სხვა ხარჯები
0.0
150.0
0.0
150.0
100.0
0.0
100.0
01 02 03
საჯარო მოსამსახურეთა გადამზადებასთან დაკავშირებული ხარჯები
8.4
80.0
0.0
80.0
80.0
0.0
80.0
ხარჯები
8.4
80.0
0.0
80.0
80.0
0.0
80.0
საქონელი და მომსახურება
8.4
80.0
0.0
80.0
80.0
0.0
80.0
01 02 04
სხვა დანარჩენი საერთო დანიშნულების ხარჯი
75.1
50.0
0.0
50.0
50.0
0.0
50.0
ხარჯები
38.7
50.0
0.0
50.0
50.0
0.0
50.0
საქონელი და მომსახურება
38.3
20.0
0.0
20.0
20.0
0.0
20.0
სხვა ხარჯები
0.4
30.0
0.0
30.0
30.0
0.0
30.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
36.4
01 04
მგფ-ის და სხვა ვალდებულებების დაფარვა
3,788.4
3,081.0
0.0
3,081.0
3,374.7
0.0
3,374.7
ხარჯები
1,376.7
841.0
0.0
841.0
778.0
0.0
778.0
პროცენტი
1,376.4
841.0
0.0
841.0
778.0
0.0
778.0
სხვა ხარჯები
0.3
ვალდებულებები
2,411.7
2,240.0
0.0
2,240.0
2,596.7
0.0
2,596.7
01 05
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ვიდეო მეთვალყურეობის კამერების დამონტაჟება
799.4
490.0
0.0
490.0
485.0
0.0
485.0
ხარჯები
379.4
0.0
0.0
0.0
485.0
0.0
485.0
საქონელი და მომსახურება
379.4
0.0
0.0
0.0
485.0
0.0
485.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
420.0
490.0
0.0
490.0
0,0
0,0
0,0
02 00
ინფრასტრუქტურის განვითარება
47,643.1
16,205.0
0.0
16,205.0
16,327.1
0.0
16,327.1
ხარჯები
12,462.7
11,810.0
0.0
11,810.0
12,388.3
0.0
12,388.3
საქონელი და მომსახურება
2,488.4
730.0
0.0
730.0
1,612.6
0.0
1,612.6
სუბსიდიები
8,584.9
10,430.0
0.0
10,430.0
10,165.7
0.0
10,165.7
გრანტენი
2.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
1,386.6
650.0
0.0
650.0
610.0
0.0
610.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35,180.4
4,395.0
0.0
4,395.0
3,938.8
0.0
3,938.8
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
25,644.6
930.0
0.0
930.0
1,142.6
0.0
1,142.6
ხარჯები
585.6
150.0
0.0
150.0
192.6
0.0
192.6
საქონელი და მომსახურება
585.6
150.0
0.0
150.0
192.6
0.0
192.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25,059.0
780.0
0.0
780.0
950.0
0.0
950.0
02 01 01
გზების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
25,576.5
500.0
0.0
500.0
500,0
0.0
500,0
ხარჯები
521.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
521.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25,055.1
500.0
0.0
500.0
500,0
0.0
500,0
02 01 02
ხიდების მშენებლობა რეაბილიტაცია
3.9
200.0
0.0
200.0
200.0
0.0
200.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.9
200.0
0.0
200.0
200.0
0.0
200.0
02 01 03
საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება
64.2
230.0
0.0
230.0
442.6
0.0
442.6
ხარჯები
64.2
150.0
0.0
150.0
192.6
0.0
192.6
საქონელი და მომსახურება
64.2
150.0
0.0
150.0
192.6
0.0
192.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
80.0
0.0
80.0
250.0
0.0
250.0
02 02
წყლის სისტემების განვითარება
1,071.7
1,010.0
0.0
1,010.0
850.0
0.0
850.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,071.7
1,010.0
0.0
1,010.0
850.0
0.0
850.0
02 02 01
წყლისა და წყალარინების სისტემების რეაბილიტაცია
და ექსპლოატაცია
329.0
340.0
0.0
340.0
450.0
0.0
450.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
329.0
340.0
0.0
340.0
450.0
0.0
450.0
02 02 02
სანიაღვრე არხების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
742.7
670.0
0.0
670.0
400.0
0.0
400.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
742.7
670.0
0.0
670.0
400.0
0.0
400.0
02 03
გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1,371.2
660.0
0.0
660.0
1,400.0
0.0
1,400.0
ხარჯები
1,273.0
560.0
0.0
560.0
1,300.0
0.0
1,300.0
საქონელი და მომსახურება
1,273.0
560.0
0.0
560.0
1,300.0
0.0
1,300.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
98.2
100.0
0.0
100.0
100.0
0.0
100.0
02 04
მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება
3,906.1
5,000.0
0.0
5,000.0
4,708.7
0.0
4,708.7
ხარჯები
3,700.0
5,000.0
0.0
5,000.0
4,708.7
0.0
4,708.7
სუბსიდიები
3,700.0
5,000.0
0.0
5,000.0
4,708.7
0.0
4,708.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
206.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 04 01
მუნიციპალური ტრანსპორტის
ხელშეწყობის პროგრამა
3,700.0
5,000.0
0.0
5,000.0
4,708.7
0.0
4,708.7
ხარჯები
3,700.0
5,000.0
0.0
5,000.0
4,708.7
0.0
4,708.7
სუბსიდიები
3,700.0
5,000.0
0.0
5,000.0
4,708.7
0.0
4,708.7
02 04 02
საზოგადოებრივი დანიშნულების მუნიციპალური ავტოპარკის განახლებისა და გაფართოების პროგრამა
206.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
206.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 05
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა
222.8
240.0
0.0
240.0
200.0
0.0
200.0
ხარჯები
222.8
240.0
0.0
240.0
200.0
0.0
200.0
სხვა ხარჯები
222.8
240.0
0.0
240.0
200.0
0.0
200.0
02 06
სოფლის მხარდაჭერის და თანადაფინანსების პროგრამა
1,243.9
430.0
0.0
430.0
522.8
0.0
522.8
ხარჯები
66.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
66.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,177.4
430.0
0.0
430.0
522.8
0.0
522.8
02 07
საზოგადოებრივი სივრცეების კეთილმოწყობა
5,996.9
5,700.0
0.0
5,700.0
5,962.0
0.0
5,962.0
ხარჯები
5,361.9
5,400.0
0.0
5,400.0
5,527.0
0.0
5,527.0
საქონელი და მომსახურება
170.3
100.0
0.0
100.0
სუბსიდიები
4,857.4
5,400.0
0.0
5,400.0
5,427.0
0.0
5,427.0
სხვა ხარჯები
334.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
635.0
300.0
0.0
300.0
435.0
0.0
435.0
02 07 01
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებათა უზრუნველყოფის პროგრამა (მათ შორის მწვანე ბიუჯეტი 100,0 ათ.ლარი).
5,079.2
5,500.0
0.0
5,500.0
5,800.0
0.0
5,800.0
ხარჯები
4,857.4
5,400.0
0.0
5,400.0
5,427.0
0.0
5,427.0
სუბსიდიები
4,857.4
5,400.0
0.0
5,400.0
5,427.0
0.0
5,427.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
221.8
100.0
0.0
100.0
373.0
0.0
373.0
02 07 02
ადმინისტრაციული, საცხოვრებელი სახლების და მრავალბინიანი ეზოების კეთილმოწყობა
357.6
0,0
0.0
0,0
0,0
0.0
0,0
ხარჯები
334.2
0,0
0.0
0,0
0,0
0.0
0,0
სხვა ხარჯები
334.2
0,0
0.0
0,0
0,0
0.0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23.4
02 07 03
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული აქტივების კეთილმოწყობა და შეძენა
560.1
200.0
0.0
200.0
162.0
0.0
162.0
ხარჯები
170.3
100.0
0.0
100.0
საქონელი და მომსახურება
170.3
100.0
0.0
100.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
389.8
200.0
0.0
200.0
62.0
0.0
62.0
02 08
სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონის პოპულარიზაციისკენ მიმართული აქტივობების კოორდინირება
27.5
30.0
0.0
30.0
30.0
0.0
30.0
ხარჯები
27.5
30.0
0.0
30.0
30.0
0.0
30.0
სუბსიდიები
27.5
30.0
0.0
30.0
30.0
0.0
30.0
02 09
რგფ-დან მგფ-დან განსახორციელებელი
პროექტების თანადაფინანსება
1,179.4
600.0
0.0
600.0
500.0
0.0
500.0
ხარჯები
32.2
200.0
0.0
200.0
200.0
0.0
200.0
სხვა ხარჯები
32.2
200.0
0.0
200.0
200.0
0.0
200.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,147.2
400.0
0.0
400.0
300.0
0.0
300.0
02 10
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისზიებების პროგრამა
4,974.6
100.0
0.0
100.0
100.0
0.0
100.0
ხარჯები
702.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურეობა
3.9
სხვა ხარჯები
698.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,272.0
100.0
0.0
100.0
100.0
0.0
100.0
02 11
სამშენებლო ზედამხედველობის და
ექსპერტიზის ხარჯები
2.1
20.0
0.0
20.0
20.0
0.0
20.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
10.0
0.0
10.0
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
10.0
0.0
10.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.1
20.0
0.0
20.0
10.0
0.0
10.0
02 12
საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის შედგენის ხარჯი
491.5
400.0
0.0
400.0
300.0
0.0
300.0
ხარჯები
52.4
100.0
0.0
100.0
100.0
0.0
100.0
სხვა ხარჯები
52.4
100.0
0.0
100.0
100.0
0.0
100.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
439.1
300.0
0.0
300.0
200.0
0.0
200.0
02 13
მიწების საკადასტრო ნახაზების შედგენის
და ქონების შეფასების ხარჯები
6.2
20.0
0.0
20.0
20.0
0.0
20.0
ხარჯები
6.2
20.0
0.0
20.0
20.0
0.0
20.0
საქონელი და მომსახურება
6.2
20.0
0.0
20.0
20.0
0.0
20.0
02 15
საინვესტიციო პროექტების,დონორებთან ურთიერთობის და ტურიზმის
ხელშეწყობის პროგრამა
42.2
65.0
0.0
65.0
71.0
0.0
71.0
ხარჯები
33.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
30.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
გრანტები
2.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფნანსური აქტივების ზრდა
9.2
65.0
0.0
65.0
71.0
0.0
71.0
02 16
სამოქალაქო ბიუჯეტი
1,462.4
1,000.0
0.0
1,000.0
500.0
0.0
500.0
ხარჯები
399.0
100.0
0.0
100.0
100.0
0.0
100.0
საქონელი და მომსახურება
352.7
სხვა ხარჯები
46.3
100.0
0.0
100.0
100.0
0.0
100.0
არაფნანსური აქტივების ზრდა
1,063.4
900.0
0.0
900.0
400.0
0.0
400.0
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
8,811.2
9,325.0
0.0
9,325.0
9,692.0
0.0
9,692.0
ხარჯები
8,769.8
9,220.0
0.0
9,220.0
9,543.5
0.0
9,543.5
საქონელი და მომსახურება
99.5
100.0
0.0
100.0
92.0
0.0
92.0
სხვა ხარჯები
8,651.5
9,100.0
0.0
9,100.0
9,451.5
0.0
9,451.5
სუბსიდიები
18.8
20.0
0.0
20.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
41.4
105.0
0.0
105.0
148.5
0.0
148.5
03 01
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
6,750.1
7,000.0
0.0
7,000.0
7,200.0
0.0
7,200.0
ხარჯები
6,732.2
7,000.0
0.0
7,000.0
7,179.5
0.0
7,179.5
სუბსიდიები
6,732.2
7,000.0
0.0
7,000.0
7,179.5
0.0
7,179.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
17.9
0.0
0.0
0.0
20.5
0.0
20.5
03 02
შპს "ANAKLIA-GANMUKHURIS RESORTS"
ფინანსური ხელშეწყობა
810.0
900.0
0.0
900.0
800.0
0.0
800.0
ხარჯები
810.0
900.0
0.0
900.0
800.0
0.0
800.0
სუბსიდიები
810.0
900.0
0.0
900.0
800.0
0.0
800.0
03 03
ბოტანიკური ბაღის ხელშეწყობის პროგრამა
1,115.0
1,200.0
0.0
1,200.0
1,472.0
0.0
1,472.0
ხარჯები
1,109.3
1,200.0
0.0
1,200.0
1,472.0
0.0
1,472.0
სუბსიდიები
1,109.3
1,200.0
0.0
1,200.0
1,472.0
0.0
1,472.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 04
სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა
102.9
85.0
0.0
85.0
70.0
0.0
70.0
ხარჯები
85.1
80.0
0.0
80.0
42.0
0.0
42.0
საქონელი და მომსახურება
66.3
60.0
0.0
60.0
42.0
0.0
42.0
სხვა ხარჯები
18.8
20.0
0.0
20.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
17.8
5.0
0.0
5.0
28.0
0.0
28.0
03 05
პარკების,სკვერების და ბულვარის რეკონსტრუქციისა და კეთილმოწყობის პროგრამა
100.0
0.0
100.0
100.0
0.0
100.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
100.0
0.0
100.0
100.0
0.0
100.0
03 08
მუნიციპალური ტერიტორიის და მოსახლეობის დაცვის ღონისძიებები მღრღნელებისა და სხვა ცხოველებისაგან
33.2
40.0
0.0
40.0
50.0
0.0
50.0
ხარჯები
33.2
40.0
0.0
40.0
50.0
0.0
50.0
საქონელი და მომსახურება
33.2
40.0
0.0
40.0
50.0
0.0
50.0
04 00
განათლება
14,863.6
16,130.0
0.0
16,130.0
18,165.1
0.0
18,165.1
ხარჯები
14,831.2
15,930.0
0.0
15,930.0
18,145.1
0.0
18,145.1
საქონელი და მომსახურება
2,033.9
90.0
0.0
90.0
98.8
0.0
98.8
სუბსიდიები
12,379.0
15,470.0
0.0
15,470.0
17,530.0
0.0
17,530.0
გრანტები
50.0
50.0
0.0
50.0
50.0
0.0
50.0
სხვა ხარჯები
368.3
320.0
0.0
320.0
466.3
0.0
466.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32.4
200.0
0.0
200.0
20.0
0.0
20.0
04 01
სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობის პროგრამა
11,482.5
14,470.0
0.0
14,470.0
16,200.0
0.0
16,200.0
ხარჯები
11,451.7
14,370.0
0.0
14,370.0
16,200.0
0.0
16,200.0
სუბსიდიები
40.5
14,370.0
0.0
14,370.0
16,200.0
0.0
16,200.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11,411.2
100.0
0.0
100.0
0.0
0.0
0.0
04 03
სკოლისგარეშე სწავლისა და ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა
969.4
1,200.0
0.0
1,200.0
1,350.0
0.0
1,350.0
ხარჯები
967.8
1,100.0
0.0
1,100.0
1,330.0
0.0
1,330.0
სუბსიდიები
967.8
1,100.0
0.0
1,100.0
1,330.0
0.0
1,330.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.6
100.0
0.0
100.0
20.0
0.0
20.0
04 04
საგანმანათლებლო პროგრამების ფინანსური ხელშეწყობა
439.8
410,0
0.0
410,0
565.1
0.0
565.1
ხარჯები
439.8
410,0
0.0
410,0
565.1
0.0
565.1
საქონელი და მომსახურება
71.5
90,0
0.0
90,0
98.8
0.0
98.8
სხვა ხარჯები
368.3
320,0
0.0
320,0
466.3
0.0
466.3
04 06
შ. მესხიას სახელობის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ხელშეწყობის პროგრამა
50.0
50.0
0.0
50.0
50.0
0.0
50.0
ხარჯები
50.0
50.0
0.0
50.0
50.0
0.0
50.0
გრანტები
50.0
50.0
0.0
50.0
50.0
0.0
50.0
04 07
საჯარო სკოლების ხელშეწყობის პროგრამა დელეგირებული თანხებით
1,921.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
1,921.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,921.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი
6,852.3
7,790.0
0.0
7,790.0
9,007.3
0.0
9,007.3
ხარჯები
6,557.8
7,390.0
0.0
7,390.0
8,647.5
0.0
8,647.5
საქონელი და მომსახურება
698.8
710.0
0.0
710.0
615.0
0.0
615.0
სუბსიდიები
5,671.0
6,495.0
0.0
6495
7,847.5
0.0
7847.5
გრანტები
50.0
50.0
0.0
50.0
50.0
0.0
50.0
სხვა ხარჯები
138.0
135.0
0.0
135.0
135.0
0.0
135.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
294.5
400.0
0.0
400.0
359.8
0.0
359.8
05 01
სპორტისა და ახალგაზრდული პროგრამების განვითარების ხელსეწყობა
1,714.2
2,150.0
0.0
2,150.0
2,664.0
0.0
2,664.0
ხარჯები
1,449.3
1,850.0
0.0
1,850.0
2,364.0
0.0
2,364.0
საქონელი და მომსახურება
72.8
150.0
0.0
150.0
150.0
0.0
150.0
სუბსიდიები
1,373.5
1,700.0
0.0
1,700.0
2,214.0
0.0
2,214.0
სხვა ხარჯები
3.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
264.9
300.0
0.0
300.0
300.0
0.0
300.0
05 01 01
მუნიციპალიტეტის სპორტის
განვითარების ცენტრი
1,336.0
1,800.0
0.0
1,800.0
2,214.0
0.0
2,214.0
ხარჯები
1,336.0
1,700.0
0.0
1,700.0
2,214.0
0.0
2,214.0
სუბსიდიები
1,336.0
1,700.0
0.0
1,700.0
2,214.0
0.0
2,214.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
100.0
0.0
100.0
0.0
0.0
0.0
05 01 02
სპორტული და ახალგაზრდული
ღონისძიებების დაფინანსება
113.3
150.0
0.0
150.0
150.0
0.0
150.0
ხარჯები
113.3
150.0
0.0
150.0
150.0
0.0
150.0
საქონელი და მომსახურება
72.8
150.0
0.0
150.0
150.0
0.0
150.0
სუბსიდია
37.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
3.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 01 03
მინი სპორტული მოედნების
მშენებლობა-რეაბილიტაცია
264.9
200.0
0.0
200.0
300.0
0.0
300.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
264.9
200.0
0.0
200.0
300.0
0.0
300.0
05 02
კულტურის სფეროს განვითარება
4,192.4
4,830.0
0.0
4,830.0
5,383.3
0.0
5,383.3
ხარჯები
4,171.7
4,730.0
0.0
4,730.0
5,323.5
0.0
5,323.5
საქონელი და მომსახურება
490.0
560.0
0.0
560.0
465.0
0.0
465.0
სუბსიდიები
3,526.7
4,015.0
0.0
4,015.0
4,703.5
0.0
4,703.5
გრანტი
20.0
20.0
0.0
20.0
20.0
0.0
20.0
სხვა ხარჯები
135.0
135.0
0.0
135.0
135.0
0.0
135.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20.7
100.0
0.0
100.0
59.8
0.0
59.8
05 02 01
ხელოვნებისა და კულტურის
ხელშეწყობის პროგრამა
1,549.4
1,900.0
0.0
1,900.0
2,050.0
0.0
2,050.0
ხარჯები
1,545.7
1,900.0
0.0
1,900.0
2,050.0
0.0
2,050.0
სუბსიდიები
1,545.7
1,900.0
0.0
1,900.0
2,050.0
0.0
2,050.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02 02
კულტურული მემკვიდრეობის
ძეგლთა დაცვის პროგრამა
80.6
80.0
0.0
80.0
50.0
0.0
50.0
ხარჯები
80.6
30.0
0.0
30.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
80.6
30.0
0.0
30.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
0,0
0.0
0.0
0.0
50.0
0.0
50.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
50.0
0.0
50.0
50.0
0.0
50.0
05 02 03
საბიბლიოთეკო დარგის განვითარების პროგრამა
956.3
1,065.0
0.0
1,065.0
1,300.0
0.0
1,300.0
ხარჯები
942.4
1,015.0
0.0
1,015.0
1,290.2
0.0
1,290.2
სუბსიდიები
942.4
1,015.0
0.0
1,015.0
1,290.2
0.0
1,290.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13.9
50.0
0.0
50.0
9.8
0.0
9.8
05 02 04
კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება
353.5
460.0
0.0
460.0
375,0
0.0
375,0
ხარჯები
353.5
460.0
0.0
460.0
375,0
0.0
375,0
საქონელი და მომსახურება
353.5
460.0
0.0
460.0
375,0
0.0
375,0
05 02 05
ტელერადიომაუწყებლობა და
საგამომცემლო საქმიანობა
59.0
65.0
0.0
65.0
65.0
0.0
65.0
ხარჯები
55.9
65.0
0.0
65.0
65.0
0.0
65.0
საქონელი და მომსახურება
55.9
65.0
0.0
65.0
65.0
0.0
65.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.1
05 02 06
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეყწობა
135.0
135.0
0.0
135.0
160,0
0.0
160,0
ხარჯები
135.0
135.0
0.0
135.0
160,0
0.0
160,0
საქონელი და მომსახურება
25,0
25,0
სხვა ხარჯები
135.0
135.0
0.0
135.0
135.0
0.0
135.0
05 02 07
სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობის პროგრამა
1,038.6
945.0
0.0
945.0
1,363.3
0.0
1,363.3
ხარჯები
1,038.6
945,0
0.0
945,0
1,363.3
0.0
1,363.3
სუბსიდიები
1,038.6
945,0
0.0
945,0
1,363.3
0.0
1,363.3
05 02 08
ზუგდიდის დადიანების სასახლეთა ისტორიულ-არქიტექტურული მუზეუმის ფინანსური ხელშეწყობა
20.0
20.0
0.0
20.0
20.0
0.0
20.0
ხარჯები
20.0
20.0
0.0
20.0
20.0
0.0
20.0
გრანტები
20.0
20.0
0.0
20.0
20.0
0.0
20.0
05 03
საცხენოსნო კლუბ "ხარებას"
ფინანსური ხელშეწყობა
80.0
80.0
0.0
80.0
80.0
0.0
80.0
ხარჯები
80.0
80.0
0.0
80.0
80.0
0.0
80.0
სუბსიდია
80.0
80.0
0.0
80.0
80.0
0.0
80.0
05 04
ქართული ფეხბურთის განვითარების
ხელშეწყობის პროგრამ
591.0
700.0
0.0
700.0
850.0
0.0
850.0
ხარჯები
591.0
700.0
0.0
700.0
850.0
0.0
850.0
სუბსიდიები
591.0
700.0
0.0
700.0
850.0
0.0
850.0
05 05
შ.დადიანის სახელობის სახ. დრამატული თეატრი
ხელშეწყობის პროგრამა
30.0
30.0
0.0
30.0
30.0
0.0
30.0
ხარჯები
30.0
30.0
0.0
30.0
30.0
0.0
30.0
გრანტები
30.0
30.0
0.0
30.0
30.0
0.0
30.0
05 06
ზუგდიდის კულტურის განვითარების სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის პროგრამა
244.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
235.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
136.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
99.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 00
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
4566.3
4,550.0
0.0
4,550.0
5,042.0
0
5,042.0
ხარჯები
4566.3
4,550.0
0.0
4,550.0
5,042.0
0
5,042.0
საქონელი და მომსახურება
1.4
1.5
0.0
1.5
2.6
0
2.6
სუბსიდიები
599.7
557.0
0.0
557.0
477.0
0
477.0
სოციალური უზრუნველყოფა
3392.1
3,439.4
0.0
3,439.4
3,611.4
0
3,611.4
სხვა ხარჯები
573.1
552.1
0.0
552.1
951.0
0
951.0
06 01
ჯანმრთელობის დაცვა
2201.2
2,175.0
0.0
2,175.0
2,145.0
0
2,145.0
ხარჯები
2201.2
2,175.0
0.0
2,175.0
2,145.0
0
2,145.0
სუბსიდიები
599.7
557.0
0.0
557.0
477.0
0
477.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1643.2
1,650.0
0.0
1,650.0
1,700.0
0
1,700.0
06 01 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
517.6
525.0
0.0
525.0
445.0
0.0
445.0
ხარჯები
517.6
525.0
0.0
525.0
445.0
0.0
445.0
სუბსიდიები
517.6
525.0
0.0
525.0
445.0
0.0
445.0
06 01 03
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ (ადგილობრივი და დევნილი) პირთა ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამა
1,683.6
1,650.0
0.0
1,650.0
1,700.0
0.0
1,700.0
ხარჯები
1,683.6
1,650.0
0.0
1,650.0
1,700.0
0.0
1,700.0
სუბსიდია
40.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1,643.2
1,650.0
0.0
1,650.0
1,700.0
0.0
1,700.0
06 02
სოციალური დაცვა
2,306.6
2,285.0
0.0
2,285.0
2,807.0
0.0
2,807.0
ხარჯები
2,306.6
2,285.0
0.0
2,285.0
2,807.0
0.0
2,807.0
საქონელი და მომსახურება
0.6
0.6
0.0
0.6
0.6
0.0
0.6
სუბსიდია
41.7
32.0
0.0
32.0
32.0
0.0
32.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1,692.9
1,702.4
0.0
1,702.4
1,824.4
0.0
1,824.4
სხვა ხარჯები
571.4
550.0
0.0
550.0
950.0
0.0
950.0
06 02 01
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა
333.9
360.0
0.0
360.0
360.0
0.0
360.0
ხარჯები
333.9
360.0
0.0
360.0
360.0
0.0
360.0
სოციალური უზრუნველყოფა
333.9
360.0
0.0
360.0
360.0
0.0
360.0
06 02 02
ომის ვეტერანთა სოციალური
დაცვის პროგრამა
42.5
40.0
0.0
40.0
42.0
0.0
42.0
ხარჯები
42.5
40.0
0.0
40.0
42.0
0.0
42.0
საქონელი და მომსახურება
0.5
0.6
0.0
0.6
0.6
0.0
0.6
სუბსიდია
32.0
32.0
0.0
32.0
32.0
0.0
32.0
სოციალური უზრუნველყოფა
8.1
7.4
0.0
7.4
9.4
0.0
9.4
სხვა ხარჯები
1.9
06 02 03
ქალისა და მამაკაცის თანასწორების,ოჯახებისა და ბავშვების გაძლიერება
58.5
80.0
0.0
80.0
80.0
0.0
80.0
ხარჯები
58.5
80.0
0.0
80.0
80.0
0.0
80.0
სოციალური უზრუნველყოფა
58.5
80.0
0.0
80.0
80.0
0.0
80.0
06 02 04
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა და ონკოლოგიურ ავადმყოფთა სოციალური დაცვის პროგრამა
242.3
250.0
0.0
250.0
280.0
0.0
280.0
ხარჯები
242.3
250.0
0.0
250.0
280.0
0.0
280.0
სოციალური უზრუნველყოფა
242.3
250.0
0.0
250.0
280.0
0.0
280.0
06 02 05
მარტოხელა მშობლის
სოციალური დაცვის პროგრამა
88.0
110.0
0.0
110.0
110.0
0.0
110.0
ხარჯები
88.0
110.0
0.0
110.0
110.0
0.0
110.0
სოციალური უზრუნველყოფა
88.0
110.0
0.0
110.0
110.0
0.0
110.0
06 02 06
ხანდაზმულთა, შინმოვლისა და სოციალურად დაუცველი გარდაცვლილი ბენეფიციარების ოჯახების მხარდაჭერის პროგრამა
22.3
35.0
0.0
35.0
35.0
0.0
35.0
ხარჯები
22.3
35.0
0.0
35.0
35.0
0.0
35.0
საქონელი და მომსახურება
0.1
სოციალური უზრუნველყოფა
19.2
35.0
0.0
35.0
35.0
0.0
35.0
სხვა ხარჯები
3.0
06 02 07
სადღესასწაულო დღეების
დახმარების პროგრამა
86.4
90.0
0.0
90.0
100.0
0.0
100.0
ხარჯები
86.4
90.0
0.0
90.0
100.0
0.0
100.0
სოციალური უზრუნველყოფა
86.4
90.0
0.0
90.0
100.0
0.0
100.0
06 02 08
ტრანსპორტით შეღავათიანი მგზავრობის თანადაფინანსების პროგრამა
128.8
130.0
0.0
130.0
160.0
0.0
160.0
ხარჯები
128.8
130.0
0.0
130.0
160.0
0.0
160.0
სოციალური უზრუნველყოფა
128.8
130.0
0.0
130.0
160.0
0.0
160.0
06 02 09
სხვადასხვა მიზეზით უსახლკაროდ დარჩენილთა და დაზარალებულთა ხელშეწყობის პროგრამა
597.6
350.0
0.0
350.0
450.0
0.0
450.0
ხარჯები
597.6
350.0
0.0
350.0
450.0
0.0
450.0
სოციალური უზრუნველყოფა
320.8
250.0
0.0
250.0
300.0
0.0
300.0
სხვა ხარჯები
276.8
100.0
0.0
100.0
150.0
0.0
150.0
06 02 10
დევნილთა მხარდაჭერის პროგრამა
43.2
40.0
0.0
40.0
40.0
0.0
40.0
ხარჯები
43.2
40.0
0.0
40.0
40.0
0.0
40.0
სოციალური უზრუნველყოფა
43.2
40.0
0.0
40.0
40.0
0.0
40.0
06 02 11
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის გათბობის საშუალებებით მხარდაჭერისა და სოციალური საფრთხის წინაშე მყოფი ოჯახების ფინანსური დახმარების პროგრამა
386.3
330.0
0.0
330.0
330.0
0.0
330.0
ხარჯები
386.3
330.0
0.0
330.0
330.0
0.0
330.0
სოციალური უზრუნველყოფა
362.3
300.0
0.0
300.0
300.0
0.0
300.0
სხვა ხარჯები
24.0
30.0
0.0
30.0
30.0
0.0
30.0
06 02 12
სოციალურად დაუცველი ოჯახების და მოწყვლადი ჯგუფების მხარდაჭერის მიზნით წარმოდგენილი პროექტების თანადაფინანსება
9.7
30.0
0.0
30.0
30.0
0.0
30.0
ხარჯები
9.7
30.0
0.0
30.0
30.0
0.0
30.0
სუბსიდია
9.7
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
30.0
0.0
30.0
30.0
0.0
30.0
06 02 13
პროგრამა "სოციალური საცხოვრისი კეთილმოწყობილ გარემოში"
26.3
40.0
0.0
40.0
40.0
0.0
40.0
ხარჯები
26.3
40.0
0.0
40.0
40.0
0.0
40.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1.4
20.0
0.0
20.0
20.0
0.0
20.0
სხვა ხარჯები
24.9
20.0
0.0
20.0
20.0
0.0
20.0
06 02 14
უსახლკაროდ და მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე პირთა საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის პროგრამა
240.8
400.0
0.0
400.0
750.0
0.0
750.0
ხარჯები
240.8
400.0
0.0
400.0
750.0
0.0
750.0
სხვა ხარჯები
240.8
400.0
0.0
400.0
750.0
0.0
750.0
06 03
ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამა
58.5
90.0
0.0
90.0
90.0
0.0
90.0
ხარჯები
58.5
90.0
0.0
90.0
90.0
0.0
90.0
საქონელი და მომსახურება
0.8
0.9
0.0
0.9
2.0
0.0
2.0
სოციალური უზრუნველყოფა
56.0
87.0
0.0
87.0
87.0
0.0
87.0
სხვა ხარჯები
1.7
2.1
0.0
2.1
1.0
0.0
1.0
06 03 01
სოციალური საფრთხის წინაშე მყოფი ბავშვის მატერიალური დახმარების ქვეპროგრამა
30.7
49,8
0.0
49,8
49.8
0.0
49.8
ხარჯები
30.7
49,8
0.0
49,8
49.8
0.0
49.8
სოციალური უზრუნველყოფა
30.7
49,8
0.0
49,8
49.8
0.0
49.8
06 03 03
ბავშვთა სადღესასწაულო და სოლიდარობის დღეების აღნიშვნის ქვეპროგრამა
2.5
3.0
0.0
3.0
3.0
0.0
3.0
ხარჯები
2.5
3.0
0.0
3.0
3.0
0.0
3.0
საქონელი და მომსახურება
0.8
0.9
0.0
0.9
2.0
0.0
2.0
სხვა ხარჯები
1.7
2.1
0.0
2.1
1.0
0.0
1.0
06 03 04
სოციალურად დაუცველი ბავშვებისთვის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი და საგანმანათლებლო წრეების დაფინანსების ქვეპროგრამა
25.3
37,2
0.0
37,2
37.2
0.0
37.2
ხარჯები
25.3
37,2
0.0
37,2
37.2
0.0
37.2
სოციალური უზრუნველყოფა
25.3
37,2
0.0
37,2
37.2
0.0
37.2