„საქართველოს 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ"
📋 განხილვის ეტაპები
ინიციირებული ვარიანტი
📄 საქართველოს მთავრობის წარდგინება (226 KB)
📄 საქართველოს მთავრობის წარდგინება (231 KB)
📄 ამონაწერი სხდომის ოქმიდან (218 KB)
📄 განკარგულება (299 KB)
📄 საქართველოს კანონის პროექტი (3.7 MB)
📄 განმარტებითი ბარათი (90 KB)
📄 სხვა (799 KB)
📄 სხვა (801 KB)
📄 სხვა (797 KB)
📄 სხვა (173 KB)
📄 სხვა (330 KB)
📄 სხვა (443 KB)
📄 სხვა (842 KB)
📄 სხვა (625 KB)
📄 სხვა (1.0 MB)
📄 სხვა (611 KB)
📄 სხვა (2.1 MB)
📄 სხვა (50 KB)
📄 ანგარიში (1.1 MB)
📄 ანგარიში (500 KB)
საქართველოს პარლამენტის დადგენილება (1)
სხდომაზე განსახილველი პროექტი
საქართველოს პარლამენტის დადგენილება (2)
კანონი
🏛️ კომიტეტები
- საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტი წამყვანი კომიტეტი
📅 დამატებითი ინფორმაცია
ბიუროზე განხილვის თარიღი 2016-10-03
ბიუროს ნომერი 427
📜 ტექსტი
საქართველოს მთავრობის წარდგინება
し5J5倫 080ROし
Om58
01 'q5t5
035
;1( t3 t6
') nP
し、
し呻
05ob
…
brjr6orgq,ob 3ro6li$o$33ool-r 93-3 00bq'otll qD t'rCr6ogcqlob
lrsbogag6cr 3oqgXjlmb 3S-3 Agbqob ts3b,:brSolsqr, $r60r'r6oq9656or
,,lrr
j,:6orggq,ob 2ol7 Sqntr l.)rbcqa$"ao bqcxc0ob 05brbg6"
l-tjrrlor3xq,air 3.:6r'r6ob J6x'rxiQb or$<gr6o'Uq' 0rltq'90o$ 3t6or:p'
qm330g66tJ,,$3g6oli do6oorrq,o 0o6,:63030o q$ AoAr6o"Jq'CbCbo 2017-
2020 $q1bobro,3ob" A6 ltjrdm3gqnb Oors3{iobob 0obb363brl:
,,trjs6o3gq,olr 20 6 $q'ob ltb3q'0$oggr booxroob 03li6gq'5bob
1
0o0q9o6$rpbob 03brb30"'
,trrjl6o6Xq,rnU 2017 $q'ob b,:bgq'ffirgo boUXCOob 0Ct'5bC0"
brjr6o3gq'mb 3rbn6ob,){6ogjrJ$c' a('lJIBC6Obc,,i3gg6ob dodroorrqgo
0r'r66g0gbo (,5 Aoar6cr,UqC0Cbo 2017 -2020 $qrSbolto3ol-t" q')
ttjrr6o6gq,ob 0orr3{6mbob 0clbbg6C0st3',br$6or3Xq'ob 2016 $q'ott
ttbgq,0$ogcr bo3xr6ob 03b63q,3bob 0o0c.oo6r63r'rbolr 03brbg0"
brjr6o6xq,oll Jrdq,$36gob 3q16l63q' bbq9er05bb3 Oo0btt3fubq'sqr
qr$otsEgq'os ltjs6o6gq,ob 3o6$borr 0o6ob0d)o, 6roqrr6 brq136o' boq'r't
brJ('}AoOCOal bbqgoAgbfu 6o0bb363\,3b49 qr,:6ots63q6o :6o16
l-r;$dmgq,erb go6$bot 0o6obg6oli 0orq6oq,9X0o: 6oo63o 3r3r36od3'
030で。9δ Qδ 30∽ Ψ03。 35
600508o3Ψ δ
トト36027
30092016
呻
"Oo5obo6o G
00偽 。330
3503α
p
საქართველოს მთავრობის წარდგინება
もb」 δ6080ROも 36oooo6̲oo60も 0
O15
も 6∂ も 60も b
N321 2016
袂
"し
29 しょ触郷 n」
。
史
Xべ Ψ
obo
6. brq66ol, t ,5dr6o€Cq,et 0or36a$ob br3o6et6ESgC0qlo o6ogor{rAot,
Itr$dto6gq,ob Jt6q,iaC5o0o 0!6ABC5oq'
"tojr<lErgCqd,
$Clroo,
20U $qnb
l$bgq,aftAo 0c,"JXrOol, ECt.)bcO" brdr6oscgob 3r6c6ob irrmgflgbg,
('oJU0C6OtC SC$olr ilo6oorrqgo 0e6r6gACbo q.or Aofu6or"Jqrgbg0o 20U-2020
$q,C0olrro€olr" qos br$6o6gqdJ Aor$erSob aobug6Cbl$g
"brg:r6o4gq<,rb
lr$Cql0$ogcr
b<UXCgob
Eglr6,"Jq,9bolr
0o0q.oo6$rgobol, EglrrbC0"
$q,c,t
'
2016
Ao0bbCbCbq,rqqrr6ofl6$obotobrtg
brj.r6orpq,r.rb brbo3nXgo 3oq.oSjbob 39-3 Ogbq,ob 03-5 6r$oq,ott
tsgbsb,:0ob,>qr, Urjr6or3gqob 0orr36r'rbob b:3,:6r,r60qgbq,r.r o6ogor$o3ob
$Ctroo)
brj.r6o39q,r'rb Jr6q,rAC6OEo gr6p6g6oq,,,bujr6cn3gq,r,rb 2017
$qob
brb3q,O$ogo Oogrlpgob tsg|r,>bgb" brj.r6orggq,oL
J56o6olJ J6mCdObC,
qm3g0g66bg,,fugg6ob do6oorpo 6o6rgg0gbo (,r AoAr6olgq,Cbgbo 2017-2020
$q,gbol-t;cn3ob" qpc bsjrr6o6gq,ol_r 0orr3r6r,rbob 0ebUg6gb,:t3
"b,>jr6o6Xqerb 2016
$q,oU b,>bgq6$ogcr boglp6ob 09b6ryq,9bob 0o0qro6,:6gr.rbol_r Egbrbgb,,
b.rjr6orggq,erb Jrt6q,r0g6goli Jqrg6s63q, bbqoOg$tg 0r.r0blrg6X0q,.rq
qr,:o6o66r'rb brjr6o4gqrob go6$borr 0o6o[g6o, 6opr6
Xom66o 6o6o3,l03oqro
拠
brqry6ro.
ამონაწერი სხდომის ოქმიდან
b006SV860
b司
569甲 bOい 86o6ob 2016駅 Pob 29 bO」 Oo0660b bXpO。 し
N31o」 OoQ。 5
)oOO( bJdJ6, Cq,flrl, Jr6o6ou J6o0doo ,,lj|jr6ogq,oL 2017 $qrob
LrbCq€Scgr'r boUXSgoU n3U.:bX0" or$q,J6ol"Jql Arbrq,C5or6 C6<rrrA,
qooJUAC5oo,,j3gg6ol.r dor6oorqn 0o6s6g03bo qor AoArd,oUq,CbCbo 2017-2020
$q,g6ol.t.>orgoL"
er triCr6o)gCq,('}l, 0oJg6obol., 0rbJr66pq,C6ol, J6oCCOo A.
3r3rgt6odol-t, O. grgqJts3oq,obJ lgJ (.o. q,CJrBib lrsjs6o6gq,ol.r 0ot36o0oL
b.>3.r6o60q93\,o obo6o\Jqob
t !$6rr6Cq,g
Jr6q,rAC6OAo
2017
l-bfuq'oSogo
boUXCOoL
tsClribCA"
$rt6q9696oq, "b.rj.>dropgolr
$q,ou
r
$Clr.-
ItjJ6orgqx'rlt Jr6cl6ou J6cl&lO$C, A('IJCACEO$C,,jgXg6ob dorrnorqo
0o6r6g6gbo qg.> 8o6.>Ooryq,3aX6o 2017-2020 gq,C0oU,)oAoL" gr ltju+o3Xqrolr
Ao,r36oboL aoblrg6gb.>bg ,,t JC!6ogCq,('lL 2016 gqolr brbCq,A$otso bogXCOoU
AXUd)-Jq,C6ol, 0oAAo6.:d6o6ob 091rfu6" do6bt463\,gbrqr pr6o036otr BgU.>bgb
(aodbtrgbgfuqo lrj.r6ogCq,c, tso6r6boJ Ao6oLO6o 6.bre,Uf)o)
1 し5300b0050Ю ゛饗
O
lob60ら 。
朝50b bttS‑3 0oo3000b bb9oO
QQob
20o"欧 o映 0」 恥じboJ。 603000b3。 5o5ob 86o"00,お 。 603爬 Ob 2∝ 7階
J。
boo∞ 電 060M00b00b` ゛ ∽漱ぃOOひマ Ooし 、
で♪oo6 06∞ N,9%」 06oo
85ob Oo6oOo● 000い 000● 0● 。a00● 6̲060ぃ 2017‑2020筍 oル )も ヽ
"まЮ
%0じ や。
6〔
o(ゆ
Ob
30欧
0050じ
ぃ P6o5ob b可
30Ψ
い
30"゛ 饗 o」 60し ,前Ome6o防ぐ。しoJ血》∞ΨOb 00。 36o5ob δ。53。 喫ЮΨ●Ob
3緻 ,■Ю0
ttj$r6gqob &690oC(Ho6oLO6,o
ljJCu6o€Cq'(',L AorJg6a!6ob
r(6o6ou6fD6rnl, UR6oLo
NЪ l鮨
განკარგულება
l,JdJ6mSCqmU aOJOAnlnU
aJSJJ6AXqClJ
N 1941 2016 gq,ob 29 bdO6AOCCn d. ordoq,6;bo
6. 3r3rgt6odob, g. gr3q,rB3oqott qr q. q,6grg.:lr bcjs6cnggqotl 0or36cDolr
br3$o6Aqggbqo o6o6orgo6ob Sglnor brjrr6o6gqotr Jcr6q,r0g6 gBo
$$tsgaC6oq, "b$r6osgqxnb 2017 gqxtu brbgq,agogcr bog6g6ob B3bcbgo"
l$jofio63q,stu 3u5o6ob Jdrogj6tg, (xl3gag6g$g,Ca0g6ob dodroorrqn
0e6,r6g0gbo qgr 0oAr6lolgqlC0C6o 2017-2020 gq,C6obro6ob"
qr,r
brgt6o6gqx* 0or36erbob Oobbg6g0rbg,lr,:gr6or3gqob 2016 gq,ob
b,lbgq,0gogo Ooggggob 0gt 6"JE
.
Cbob AoAeobrd)Cmbol, SClrrbCA"
aoAbbC6Cbqgb.>q.oer6o%6obBgb,)b90
o6QP5o050o oゃ 。
b06
35oし oOし 。
い」
δ
6の 3震 0し 315o5ob oO‑4
00bΨ Ob Oo‑6 305」 ●Ob oob。 6o00boQ, し
5Jδ 6∽
し
309mb O∽ δ
36嶋 。
し
5355o50Ψ Oも Ψ0 05o6。 。
。
Φ b可 o6030Ψ Ob 356Ψ δ
0030b 詢し
00500o
"bお
,δ 6ゃ 関 5oΨ "し 。」o6∽ 30Ψ Oも
じ5」 δ6∽
2017,Ψ Ob bお sPO,OB。
30Ψ Ob 355o5ob 36QDJOЪ
600知 OOb Oobob06
O,9Q00050%0"J3005oし
Oo5o300060 95 000o6∽ bq?06゛ o 2017‑2020 ,Ψ
d。 6。 の 。
TO
し
。
の30b
ゃ。
し
。
。
6∽
」 30Ψ J5 00。 36o60b oObし 0506カ 0 "b●J。 6∽ 30Ψ Oし 2016 ,90し
bobOΨ 〔
椰。90 6。 uК 000し Oob6釈 P060b OooQ05560060b 00bめ
Oo
し
6の30Ψ Oし 3● oマ 5o0500b bむ 00。
司δ
o000 bbQ00o6Ъ
06。
0 000bじ o506Ψ Obδ Ψ
ero6o06r'l6 brj.:6cn3gq,rdt go6,:6borr Eo6ob6t6olr 0orqr6oq,ggbo: 6oo66o
3r3sg6odg, 6cr66g grgq,sts3oq,o qpr (rJgogD E)C0!BJ.
J6g0ogt6-0o6obg6o
"
საქართველოს კანონის პროექტი
"Ъ
δdδ 6030ROも 2017 ▼ROも もbbOR3▼ 080 30コ X000b
80bbbOも
bbdδ 6080ROも 8も 6060も さ600d60
(30680RbR0 3b60b600)
ObOg10b0
2016
საქართველოს 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ
თავი I
საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მაჩვენებლები
მუხლი 1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს
საქართველოს
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ბალანსი
თანდართული
რედაქციით:
ათას ლარებში
2015 წლის
ფაქტი
2016 წლის
გეგმა
2017 წლის
პროექტი
საბიუჯეტო
სახსრები
დონორების
დაფინანსება
8,170,499.3
8,555,000.0
8,715,000.0
8,580,000.0
135,000.0
გადასახადები
7,549,608.9
7,980,000.0
8,170,000.0
8,170,000.0
0.0
გრანტები
315,593.2
255,000.0
265,000.0
130,000.0
135,000.0
სხვა შემოსავლები
305,297.2
320,000.0
280,000.0
280,000.0
0.0
8,157,998.4
8,543,569.5
8,787,025.8
8,380,035.8
406,990.0
შრომის ანაზღაურება
1,376,776.9
1,443,304.3
1,442,821.6
1,442,321.6
500.0
საქონელი და მომსახურება
946,218.8
1,037,494.8
1,105,587.4
1,025,137.4
80,450.0
პროცენტი
326,591.3
473,757.0
450,040.0
450,040.0
0.0
სუბსიდიები
245,745.2
264,476.0
300,441.0
225,849.0
74,592.0
გრანტები
1,271,342.9
960,931.6
993,284.8
993,284.8
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2,802,402.0
3,056,999.0
3,223,425.5
3,223,425.5
0.0
სხვა ხარჯები
1,188,921.3
1,306,606.8
1,271,425.5
1,019,977.5
251,448.0
საოპერაციო სალდო
12,500.8
11,430.5
-72,025.8
199,964.2
-271,990.0
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
392,854.2
525,071.9
668,479.2
378,269.2
290,210.0
ზრდა
680,173.3
750,071.9
758,479.2
468,269.2
290,210.0
კლება
287,319.1
225,000.0
90,000.0
90,000.0
0.0
მთლიანი სალდო
-380,353.4
-513,641.4
-740,505.0
-178,305.0
-562,200.0
ფინანსური აქტივების ცვლილება
560,883.9
317,001.6
419,292.0
81,492.0
337,800.0
632,757.4
407,001.6
509,292.0
171,492.0
337,800.0
ვალუტა და დეპოზიტები
187,952.7
0.0
0.0
0.0
0.0
სესხები
181,174.2
222,901.6
319,900.0
5,400.0
314,500.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
263,630.6
184,100.0
189,392.0
166,092.0
23,300.0
71,873.6
90,000.0
90,000.0
90,000.0
0.0
დასახელება
შემოსავლები
ხარჯები
ზრდა
კლება
2
2015 წლის
ფაქტი
2016 წლის
გეგმა
2017 წლის
პროექტი
საბიუჯეტო
სახსრები
დონორების
დაფინანსება
71,867.8
90,000.0
90,000.0
90,000.0
0.0
5.8
0.0
0.0
0.0
0.0
941,237.3
830,643.0
1,159,797.0
259,797.0
900,000.0
1,361,387.8
1,275,000.0
1,660,000.0
760,000.0
900,000.0
314,680.1
200,000.0
300,000.0
300,000.0
0.0
314,680.1
200,000.0
300,000.0
300,000.0
0.0
1,046,707.8
1,075,000.0
1,360,000.0
460,000.0
900,000.0
0.5
0.0
0.0
0.0
0.0
1,046,707.3
1,075,000.0
1,360,000.0
460,000.0
900,000.0
420,150.6
444,357.0
500,203.0
500,203.0
0.0
49,745.0
84,357.0
85,203.0
85,203.0
0.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა
აქციებისა
35,000.0
35,000.0
35,000.0
35,000.0
0.0
სესხები
1,192.1
350.0
80.0
80.0
0.0
სხვა კრედიტორული
დავალიანებები
13,552.9
49,007.0
50,123.0
50,123.0
0.0
370,405.6
360,000.0
415,000.0
415,000.0
0.0
369,506.1
360,000.0
415,000.0
415,000.0
0.0
899.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
დასახელება
სესხები
სხვა დებიტორული დავალიანებები
ვალდებულებების ცვლილება
ზრდა
საშინაო
ფასიანი ქაღალდები, გარდა
აქციებისა
საგარეო
ფასიანი ქაღალდები, გარდა
აქციებისა
სესხები
კლება
საშინაო
საგარეო
სესხები
სხვა კრედიტორული
დავალიანებები
ბალანსი
3
მუხლი 2. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და
ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები
და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
2015 წლის
ფაქტი
2016 წლის
გეგმა
2017 წლის
პროექტი
საბიუჯეტო
სახსრები
დონორების
დაფინანსება
შემოსულობები
9,891,079.8
10,145,000.0
10,555,000.0
9,520,000.0
1,035,000.0
შემოსავლები
8,170,499.3
8,555,000.0
8,715,000.0
8,580,000.0
135,000.0
არაფინანსური აქტივების კლება
287,319.1
225,000.0
90,000.0
90,000.0
0.0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის
გამოკლებით)
71,873.6
90,000.0
90,000.0
90,000.0
0.0
ვალდებულებების ზრდა
1,361,387.8
1,275,000.0
1,660,000.0
760,000.0
900,000.0
9,703,127.1
10,145,000.0
10,555,000.0
9,520,000.0
1,035,000.0
ხარჯები
8,157,998.4
8,543,569.5
8,787,025.8
8,380,035.8
406,990.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
680,173.3
750,071.9
758,479.2
468,269.2
290,210.0
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის
გამოკლებით)
444,804.8
407,001.6
509,292.0
171,492.0
337,800.0
ვალდებულებების კლება
420,150.6
444,357.0
500,203.0
500,203.0
0.0
187,952.7
0.0
0.0
0.0
0.0
დასახელება
გადასახდელები
ნაშთის ცვლილება
4
თავი II
საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები
მუხლი 3. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები 8 715 000.0 ათასი
ლარის ოდენობით.
ათას ლარებში
2015 წლის
ფაქტი
2016 წლის
გეგმა
2017 წლის
პროექტი
8,170,499.3
8,555,000.0
8,715,000.0
გადასახადები
7,549,608.9
7,980,000.0
8,170,000.0
გრანტები
315,593.2
255,000.0
265,000.0
სხვა შემოსავლები
305,297.2
320,000.0
280,000.0
დასახელება
შემოსავლები
მუხლი 4. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახადები 8 170 000.0 ათასი
ლარის ოდენობით.
ათას ლარებში
2015 წლის
ფაქტი
2016 წლის
გეგმა
2017 წლის
პროექტი
7,549,608.9
7,980,000.0
8,170,000.0
3,077,616.9
3,066,000.0
2,962,000.0
2,052,388.5
2,086,000.0
2,439,000.0
საშემოსავლო გადასახადი
2,052,388.5
2,086,000.0
2,439,000.0
გადასახადი საწარმოებიდან
1,025,228.4
980,000.0
523,000.0
მოგების გადასახადი
1,025,228.4
980,000.0
523,000.0
4,376,186.4
4,814,000.0
5,097,000.0
3,505,454.6
3,802,000.0
4,012,000.0
3,505,454.6
3,802,000.0
4,012,000.0
870,731.8
1,012,000.0
1,085,000.0
69,294.0
75,000.0
86,000.0
69,294.0
75,000.0
86,000.0
26,511.6
25,000.0
25,000.0
დასახელება
გადასახადები
გადასახადები შემოსავალზე, მოგებაზე და კაპიტალის
ღირებულების ნაზრდზე
ფიზიკური პირებიდან
გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე
საყოველთაო გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე
დამატებითი ღირებულების გადასახადი
აქციზი
გადასახადები საგარეო ვაჭრობასა და საგარეო-ეკონომიკურ
ოპერაციებზე
იმპორტის გადასახადი
სხვა გადასახადები
5
მუხლი 5. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გრანტები 265 000.0 ათასი ლარის
ოდენობით.
ათას ლარებში
დასახელება
გრანტები
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული
მიმდინარე დანიშნულების გრანტები
EU
საქართველოში მართმსაჯულების სექტორის
რეფორმის მხარდაჭერა (EU )
სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერის პროგრამა (EU )
სახელმწიფო ფინანსების მართვა III (PFM III) (EU)
საჯარო მმართველობის რეფორმის მხარდაჭერა
საქართველოში(EU )
რეგიონული განვითარების მხარდაჭერა -ფაზა II (EU)
მაკრო-ფინანსური დახმარების პროგრამა (MFA) (EU)
DCFTA-ს განხორციელების და მცირე და საშუალო
ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობა (EU)
დევნილთა სამოქმედო გეგმის მხარდაჭერა: 2012
ნაწილი IV (EU)
დასაქმება და პროფესიული განათლება და
გადამზადება (EU)
სხვადასხვა დონორები
ხაზინის ანგარიშზე აღრიცხული რეესტრის
გრანტები(სხვადასხვა დონორები )
კაპიტალური დანიშნულების გრანტები
E5P
თბილისის ავტობუსების პროექტი (EBRD E5P)
IFAD
სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე
წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (GEF, IFAD)(IFAD GEF)
სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობის პროექტი (IFAD)
SIDA
ქვემო ქართლის ნარჩენების მართვის პროექტი(SIDA
EBRD)
საკანალიზაციო სისტემების მდგრადი მართვის
პროექტი (SIDA)
CNF
დაცული ტერიტორიების განვითარება (CNF)
WB-TF
რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის
განვითარების პროექტი II (WB WB-TF )
EU
წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი II
2015 წლის
ფაქტი
315,593.2
206,889.9
181,234.8
121,589.7
2016 წლის
გეგმა
255,000.0
160,930.0
125,000.0
125,000.0
2017 წლის
პროექტი
265,000.0
159,640.0
130,000.0
130,000.0
0.0
19,500.0
20,352.0
21,180.5
13,610.2
13,500.0
12,500.0
0.0
16,791.0
0.0
10,000.0
7,632.0
20,938.9
29,971.2
19,500.0
24,500.0
20,352.2
25,440.0
14,708.7
14,500.0
12,720.3
10,590.1
0.0
10,176.0
10,590.1
11,000.0
16,536.5
59,645.0
0.0
0.0
59,645.0
0.0
0.0
25,655.2
0.0
0.0
55.0
35,930.0
0.0
0.0
230.0
29,640.0
500.0
500.0
0.0
1.6
230.0
0.0
53.4
390.1
0.0
6,900.0
0.0
5,000.0
0.0
100.0
1,500.0
390.1
6,800.0
3,500.0
807.4
807.4
42.5
1,200.0
1,200.0
1,000.0
1,200.0
1,200.0
0.0
42.5
1,000.0
0.0
13,895.6
8,491.9
14,900.0
4,500.0
16,000.0
3,000.0
6
დასახელება
2015 წლის
ფაქტი
2016 წლის
გეგმა
2017 წლის
პროექტი
0.0
3,000.0
0.0
5,025.0
7,200.0
12,000.0
378.6
200.0
1,000.0
10,399.5
10,400.0
0.0
10,399.5
10,400.0
0.0
65.2
1,300.0
1,940.0
65.2
1,300.0
1,940.0
0.0
0.0
5,000.0
0.0
0.0
5,000.0
108,703.3
108,703.3
29,421.3
94,070.0
94,070.0
70,190.0
105,360.0
105,360.0
80,000.0
29,421.3
70,190.0
80,000.0
20,113.1
22,030.0
22,400.0
0.0
0.0
4,500.0
2,479.9
5,000.0
2,900.0
857.7
0.0
0.0
13,057.8
16,830.0
15,000.0
3,717.8
200.0
0.0
59,147.4
0.0
0.0
50,698.0
0.0
0.0
8,449.4
21.5
0.0
1,850.0
0.0
2,960.0
21.5
1,850.0
2,960.0
(EIB EU )
ვარდნილისა და ენგურის
ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EIB EU)
სამტრედია-გრიგოლეთის საავტომობილო გზის კმ 0-კმ
50 მონაკვეთის მოდერნიზაცია-მშენებლობა (EIB EU)
ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის
პროექტი(KfW EU)
EC
საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის
გაფართოების ღია პროგრამა(KfW EBRD WB EC)
GEF
სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე
წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (GEF, IFAD)(IFAD GEF)
EBRD
საქართველოში მყარი ნარჩენების მართვის
პროექტი(EBRD)
უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებიდან მიღებული
კაპიტალური დანიშნულების გრანტები
MCC
ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს - მეორე
პროექტი(MCC)
KfW
KfW - ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის
დაწესებულებათა რეაბილიტაცია - IV ფაზა(KfW)
დაცული ტერიტორიების მხარდაჭერის პროგრამა
კავკასიაში-საქართველო (ეკორეგიონული პროგრამა საქართველო,
ფაზა III)(KfW)
ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის
დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (II ფაზა)(KfW)
ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის
დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (III ფაზა)(KfW EU)
იძულებით გადაადგილებულ პირთა საცხოვრებელი
სახლების გადაუდებელი რეაბილიტაცია დასავლეთ
საქართველოში(KfW)
USAID
ინფრასტრუქტურისა და ეკონომიკური
შესაძლებლობების გაუმჯობესება და იძულებით
გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა(USAID)
ენერგეტიკის ინფრასტრუქტურის განვითარება(USAID)
ORIO
ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის
რეაბილიტაცია(ORIO)
7
მუხლი 6. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 280 000.0 ათასი
ლარის ოდენობით.
ათას ლარებში
2015 წლის
ფაქტი
2016 წლის
გეგმა
2017 წლის
პროექტი
305,297.2
320,000.0
280,000.0
69,550.2
64,500.0
62,400.0
პროცენტები
46,856.2
50,000.0
46,000.0
დივიდენდები
415.5
2,500.0
1,400.0
415.5
2,500.0
1,400.0
22,278.5
12,000.0
15,000.0
76,297.0
75,900.0
80,700.0
71,908.6
70,800.0
76,700.0
სალიცენზიო მოსაკრებელი
622.5
800.0
500.0
სანებართვო მოსაკრებელი
49,414.8
50,000.0
53,000.0
სარეგისტრაციო მოსაკრებელი
1,653.4
1,400.0
2,000.0
სახელმწიფო ბაჟი
16,617.4
15,000.0
19,000.0
საკონსულო მოსაკრებელი
2,206.7
2,200.0
1,000.0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების
მოსაკრებელი
973.1
1,000.0
800.0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
420.9
400.0
400.0
4,388.4
5,100.0
4,000.0
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან
165.4
100.0
100.0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
4,154.0
5,000.0
3,900.0
სხვა შემოსავლები არასაბაზრო წესით გაყიდული
საქონლიდან და მომსახურებიდან
69.0
0.0
0.0
სანქციები (ჯარიმები და საურავები)
63,501.4
70,000.0
65,000.0
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა
25,533.8
2,400.0
2,300.0
25,533.8
2,400.0
2,300.0
25,533.8
2,400.0
2,300.0
70,414.7
107,200.0
69,600.0
დასახელება
სხვა შემოსავლები
შემოსავლები საკუთრებიდან
სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი
საწარმოების მოგებიდან მიღებული დივიდენდი
რენტა
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
საგარეო წყაროებიდან
მიმდინარე
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
8
თავი III
საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი
ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
მუხლი 7. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები 8 787 025.8 ათასი
ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
2015 წლის
ფაქტი
2016 წლის
გეგმა
2017 წლის
პროექტი
საბიუჯეტო
სახსრები
დონორების
დაფინანსება
8,157,998.4
8,543,569.5
8,787,025.8
8,380,035.8
406,990.0
შრომის ანაზღაურება
1,376,776.9
1,443,304.3
1,442,821.6
1,442,321.6
500.0
საქონელი და მომსახურება
946,218.8
1,037,494.8
1,105,587.4
1,025,137.4
80,450.0
პროცენტი
326,591.3
473,757.0
450,040.0
450,040.0
0.0
სუბსიდიები
245,745.2
264,476.0
300,441.0
225,849.0
74,592.0
გრანტები
1,271,342.9
960,931.6
993,284.8
993,284.8
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2,802,402.0
3,056,999.0
3,223,425.5
3,223,425.5
0.0
სხვა ხარჯები
1,188,921.3
1,306,606.8
1,271,425.5
1,019,977.5
251,448.0
დასახელება
ხარჯები
მუხლი 8. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების
ცვლილება 668 479.2 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების
ზრდა 758 479.2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
კოდი
01 00
02 00
03 00
დასახელება
სულ ჯამი
საქართველოს პარლამენტი და
მასთან არსებული ორგანიზაციები
საქართველოს პრეზიდენტის
ადმინისტრაცია
საქართველოს ეროვნული
2015 წლის
ფაქტი
680,173.3
2016 წლის
გეგმა
750,071.9
2017 წლის
პროექტი
758,479.2
საბიუჯეტო
სახსრები
468,269.2
დონორების
დაფინანსება
290,210.0
2,104.8
7,702.6
6,017.1
6,017.1
0.0
403.6
100.0
68.0
68.0
0.0
64.8
45.0
18.0
18.0
0.0
9
კოდი
04 00
05 00
06 00
07 00
08 00
09 00
10 00
11 00
12 00
13 00
14 00
15 00
დასახელება
უშიშროების საბჭოს აპარატი
საქართველოს მთავრობის
ადმინისტრაცია
სახელმწიფო აუდიტის სამსახური
საქართველოს ცენტრალური
საარჩევნო კომისია
საქართველოს საკონსტიტუციო
სასამართლო
საქართველოს უზენაესი
სასამართლო
საერთო სასამართლოები
საქართველოს იუსტიციის
უმაღლესი საბჭო
სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორის ადმინისტრაცია
აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის,
მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს,
წალენჯიხის, ხობის
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ
ფოთსა და ქალაქ ზუგდიდის
მუნიციპალიტეტებში
სახელმწიფო რწმუნებულის –
გუბერნატორის ადმინისტრაცია
ლანჩხუთის, ოზურგეთის,
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებსა
და ქალაქ ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტში
სახელმწიფო რწმუნებულის –
გუბერნატორის ადმინისტრაცია
ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის,
თერჯოლის, სამტრედიის,
საჩხერის, ტყიბულის,
წყალტუბოს, ჭიათურის,
ხარაგაულის, ხონის
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ
ქუთაისის მუნიციპალიტეტში
სახელმწიფო რწმუნებულის –
გუბერნატორის ადმინისტრაცია
ახმეტის, გურჯაანის,
დედოფლისწყაროს, თელავის,
ლაგოდეხის, საგარეჯოს,
სიღნაღის, ყვარლის
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ
თელავის მუნიციპალიტეტში
სახელმწიფო რწმუნებულის –
გუბერნატორის ადმინისტრაცია
დუშეთის, თიანეთის, მცხეთის,
2015 წლის
ფაქტი
2016 წლის
გეგმა
2017 წლის
პროექტი
საბიუჯეტო
სახსრები
დონორების
დაფინანსება
4,875.8
1,880.0
1,000.0
1,000.0
0.0
528.2
300.0
250.0
250.0
0.0
349.3
976.7
1,599.7
1,599.7
0.0
66.8
100.0
100.0
100.0
0.0
178.3
169.0
160.0
160.0
0.0
2,224.4
1,795.0
1,670.0
1,670.0
0.0
137.4
121.0
121.0
121.0
0.0
62.0
5.0
5.0
5.0
0.0
79.8
30.0
0.0
0.0
0.0
8.2
10.0
10.0
10.0
0.0
63.3
5.0
6.5
6.5
0.0
22.2
3.0
3.0
3.0
0.0
10
კოდი
16 00
17 00
18 00
19 00
20 00
21 00
22 00
23 00
24 00
25 00
26 00
დასახელება
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებსა და
ქალაქ მცხეთის
მუნიციპალიტეტში
სახელმწიფო რწმუნებულის –
გუბერნატორის ადმინისტრაცია
ამბროლაურის, ლენტეხის, ონის,
ცაგერის მუნიციპალიტეტებსა და
ქალაქ ამბროლაურის
მუნიციპალიტეტში
სახელმწიფო რწმუნებულის –
გუბერნატორის ადმინისტრაცია
ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის,
ახალქალაქის, ბორჯომის,
ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ
ახალციხის მუნიციპალიტეტში
სახელმწიფო რწმუნებულის –
გუბერნატორის ადმინისტრაცია
ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის,
თეთრი წყაროს, მარნეულის,
წალკის მუნიციპალიტეტებსა და
ქალაქ რუსთავის
მუნიციპალიტეტში
სახელმწიფო რწმუნებულის –
გუბერნატორის ადმინისტრაცია
გორის, კასპის, ქარელის, ხაშურის
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ
გორის მუნიციპალიტეტში
ევროპულ და ევროატლანტიკურ
სტრუქტურებში ინტეგრაციის
საკითხებში საქართველოს
სახელმწიფო მინისტრის აპარატი
დიასპორის საკითხებში
საქართველოს სახელმწიფო
მინისტრის აპარატი
შერიგებისა და სამოქალაქო
თანასწორობის საკითხებში
საქართველოს სახელმწიფო
მინისტრის აპარატი
საქართველოს ფინანსთა
სამინისტრო
საქართველოს ეკონომიკისა და
მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
საქართველოს რეგიონული
განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
საქართველოს იუსტიციის
2015 წლის
ფაქტი
2016 წლის
გეგმა
2017 წლის
პროექტი
საბიუჯეტო
სახსრები
დონორების
დაფინანსება
15.9
8.0
5.0
5.0
0.0
19.4
3.0
7.0
7.0
0.0
5.8
24.0
35.9
35.9
0.0
74.5
10.0
8.0
8.0
0.0
38.3
25.0
11.0
11.0
0.0
1.6
20.0
20.0
20.0
0.0
59.8
31.0
27.0
27.0
0.0
27,739.8
5,956.0
5,310.0
5,310.0
0.0
5,791.7
6,428.0
5,689.0
5,689.0
0.0
400,880.0
466,810.0
507,001.0
219,601.0
287,400.0
10,238.5
7,762.6
4,431.0
4,431.0
0.0
11
კოდი
27 00
28 00
29 00
30 00
31 00
32 00
33 00
34 00
35 00
36 00
37 00
38 00
39 00
40 00
41 00
42 00
43 00
44 00
დასახელება
სამინისტრო
საქართველოს
სასჯელაღსრულებისა და
პრობაციის სამინისტრო
საქართველოს საგარეო საქმეთა
სამინისტრო
საქართველოს თავდაცვის
სამინისტრო
საქართველოს შინაგან საქმეთა
სამინისტრო
საქართველოს დაზვერვის
სამსახური
საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტრო
საქართველოს კულტურისა და
ძეგლთა დაცვის სამინისტრო
საქართველოს ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან იძულებით
გადაადგილებულ პირთა,
განსახლებისა და ლტოლვილთა
სამინისტრო
საქართველოს შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური
დაცვის სამინისტრო
საქართველოს ენერგეტიკის
სამინისტრო
საქართველოს სოფლის
მეურნეობის სამინისტრო
საქართველოს გარემოსა და
ბუნებრივი რესურსების დაცვის
სამინისტრო
საქართველოს სპორტისა და
ახალგაზრდობის საქმეთა
სამინისტრო
საქართველოს სახელმწიფო
დაცვის სპეციალური სამსახური
საქართველოს სახალხო
დამცველის აპარატი
სსიპ – საზოგადოებრივი
მაუწყებელი
სსიპ – კონკურენციის სააგენტო
ყოფილი სამხრეთ ოსეთის
ავტონომიური ოლქის
ტერიტორიაზე დროებითი
ადმინისტრაციულტერიტორიული ერთეულის
ადმინისტრაცია - სამხრეთ ოსეთის
2015 წლის
ფაქტი
2016 წლის
გეგმა
2017 წლის
პროექტი
საბიუჯეტო
სახსრები
დონორების
დაფინანსება
17,589.4
16,951.0
13,488.0
13,488.0
0.0
743.3
952.0
518.0
518.0
0.0
23,146.0
27,526.0
30,932.0
30,932.0
0.0
23,460.3
7,000.0
10,592.0
10,592.0
0.0
1,989.4
0.0
0.0
0.0
0.0
48,032.5
65,477.0
64,654.0
64,494.0
160.0
5,176.5
6,121.0
8,090.0
8,090.0
0.0
38,477.7
52,569.0
53,047.0
53,047.0
0.0
20,484.5
27,838.0
17,234.0
17,234.0
0.0
467.2
70.0
70.0
70.0
0.0
14,347.8
13,775.0
5,735.0
5,735.0
0.0
7,111.5
8,697.0
5,756.0
3,106.0
2,650.0
541.6
746.0
1,806.0
1,806.0
0.0
4,517.6
4,400.0
2,150.0
2,150.0
0.0
235.2
290.0
150.0
150.0
0.0
4,110.2
8,997.0
6,696.0
6,696.0
0.0
36.8
91.0
0.0
0.0
0.0
232.3
115.0
42.0
42.0
0.0
12
კოდი
დასახელება
2015 წლის
ფაქტი
2016 წლის
გეგმა
2017 წლის
პროექტი
საბიუჯეტო
სახსრები
დონორების
დაფინანსება
3,023.0
3,009.0
1,892.0
1,892.0
0.0
50.6
25.0
25.0
25.0
0.0
14.5
10.0
8.0
8.0
0.0
11.7
25.0
25.0
25.0
0.0
22.9
155.0
57.0
57.0
0.0
914.7
314.0
244.0
244.0
0.0
4.6
10.0
10.0
10.0
0.0
201.3
151.0
134.0
134.0
0.0
1,990.5
1,416.0
106.0
106.0
0.0
9.3
15.0
15.0
15.0
0.0
44.5
330.0
330.0
330.0
0.0
3.9
2.0
1.0
1.0
0.0
217.8
0.0
10.0
10.0
0.0
3,902.1
1,350.0
69.0
69.0
0.0
2,996.3
1,305.0
1,000.0
1,000.0
0.0
31.7
20.0
20.0
20.0
0.0
ადმინისტრაცია
45 00
47 00
48 00
49 00
50 00
51 00
52 00
53 00
54 00
55 00
56 00
57 00
58 00
59 00
60 00
61 00
საქართველოს საპატრიარქო
სსიპ – საქართველოს
სტატისტიკის ეროვნული
სამსახური – საქსტატი
სსიპ - საქართველოს დაზღვევის
სახელმწიფო ზედამხედველობის
სამსახური
სსიპ - საქართველოს ეროვნული
საინვესტიციო სააგენტო
სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის
ინსპექტორის აპარატი
საქართველოს სავაჭროსამრეწველო პალატა
სსიპ - იურიდიული დახმარების
სამსახური
სსიპ - ვეტერანების საქმეთა
სახელმწიფო სამსახური
სსიპ - რელიგიის საკითხთა
სახელმწიფო სააგენტო
სსიპ – საქართველოს ფინანსური
მონიტორინგის სამსახური
ა(ა)იპ - საქართველოს
სოლიდარობის ფონდი
სსიპ -განათლების საერთაშორისო
ცენტრი
საქართველოს სახელმწიფო
უსაფრთხოებისა და კრიზისების
მართვის საბჭოს აპარატი
საქართველოს სახელმწიფო
უსაფრთხოების სამსახური
სსიპ - საქართველოს
მეცნიერებათა ეროვნული
აკადემია
ბ) განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების
კლება 90 000.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ათას ლარებში
დასახელება
არაფინანსური აქტივების კლება
ძირითადი აქტივები
2015 წლის
ფაქტი
2016 წლის
გეგმა
2017 წლის
პროექტი
287,319.1
225,000.0
90,000.0
102,466.5
73,000.0
58,000.0
13
2015 წლის
ფაქტი
2016 წლის
გეგმა
2017 წლის
პროექტი
184,852.6
152,000.0
32,000.0
მიწა
3,108.1
2,000.0
2,000.0
სხვა ბუნებრივი აქტივები
181,744.5
150,000.0
30,000.0
181,744.5
150,000.0
30,000.0
დასახელება
არაწარმოებული აქტივები
რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის ლიცენზია
მუხლი 9. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური
აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური
აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
კოდი
7
7.1
7.1.1
7.1.1.1
7.1.1.2
7.1.1.3
7.1.3
7.1.3.1
7.1.3.2
7.1.3.3
7.1.6
7.1.7
დასახელება
სულ
საერთო დანიშნულების
სახელმწიფო მომსახურება
აღმასრულებელი და
წარმომადგენლობითი ორგანოების
საქმიანობის უზრუნველყოფა,
ფინანსური და ფისკალური
საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
აღმასრულებელი და
წარმომადგენლობითი ორგანოების
საქმიანობის უზრუნველყოფა
ფინანსური და ფისკალური
საქმიანობა
საგარეო ურთიერთობები
საერთო დანიშნულების
მომსახურება
საერთო საკადრო
მომსახურება
საერთო დანიშნულების
დაგეგმვა და სტატისტიკური
მომსახურება
საერთო დანიშნულების სხვა
მომსახურება
ვალთან დაკავშირებული
ოპერაციები
საერთო დანიშნულების
ფულადი ნაკადები მთავრობის
სხვადასხვა დონეს შორის
2015 წლის
ფაქტი
2016 წლის
გეგმა
8,838,171.8
9,293,641.4
2017 წლის პროექტი
საბიუჯეტო დონორების
სულ
სახსრები
დაფინასება
9,545,505.0 8,848,305.0
697,200.0
2,011,322.3
1,911,011.4
1,884,567.2
1,884,567.2
0.0
367,957.8
410,164.9
386,777.2
386,777.2
0.0
237,130.8
193,967.7
180,500.0
180,500.0
0.0
30,829.6
87,017.2
89,517.2
89,517.2
0.0
99,997.4
129,180.0
116,760.0
116,760.0
0.0
39,110.3
35,919.0
32,540.0
32,540.0
0.0
1,057.9
1,400.0
1,140.0
1,140.0
0.0
8,995.6
7,800.0
7,800.0
7,800.0
0.0
29,056.9
26,719.0
23,600.0
23,600.0
0.0
326,517.5
473,700.0
450,000.0
450,000.0
0.0
1,242,414.8
921,700.0
945,000.0
945,000.0
0.0
14
კოდი
7.1.8
7.2
7.2.1
7.2.3
7.2.4
7.2.5
7.3
7.3.1
7.3.2
7.3.3
7.3.4
7.3.6
7.4
7.4.1
7.4.1.1
7.4.1.2
7.4.2
7.4.2.1
7.4.3
7.4.3.2
7.4.3.5
7.4.3.6
7.4.4
7.4.4.3
დასახელება
სხვა არაკლასიფიცირებული
საქმიანობა საერთო დანიშნულების
სახელმწიფო მომსახურებაში
თავდაცვა
შეიარაღებული ძალები
საგარეო სამხედრო დახმარება
გამოყენებითი კვლევები
თავდაცვის სფეროში
სხვა არაკლასიფიცირებული
საქმიანობა თავდაცვის სფეროში
საზოგადოებრივი წესრიგი და
უსაფრთხოება
პოლიციის სამსახური და
სახელმწიფო დაცვა
სახანძრო-სამაშველო
სამსახური
სასამართლოები და
პროკურატურა
სასჯელაღსრულების
დაწესებულებები
სხვა არაკლასიფიცირებული
საქმიანობა საზოგადოებრივი
წესრიგისა და უსაფრთხოების
სფეროში
ეკონომიკური საქმიანობა
საერთო ეკონომიკური,
კომერციული და შრომით
რესურსებთან დაკავშირებული
საქმიანობა
საერთო ეკონომიკური და
კომერციული საქმიანობა
შრომით რესურსებთან
დაკავშირებული საქმიანობა
სოფლის მეურნეობა, სატყეო
მეურნეობა, მეთევზეობა და
მონადირეობა
სოფლის მეურნეობა
სათბობი და ენერგეტიკა
ნავთობი და ბუნებრივი აირი
ელექტროენერგეტიკა
არაელექტრული ენერგია
სამთომომპოვებელი და
გადამამუშავებელი მრეწველობა,
მშენებლობა
მშენებლობა
2015 წლის
ფაქტი
2016 წლის
გეგმა
2017 წლის პროექტი
საბიუჯეტო დონორების
სულ
სახსრები
დაფინასება
35,321.9
69,527.5
70,250.0
70,250.0
0.0
654,214.8
603,652.3
2,820.7
612,834.0
551,742.0
4,000.0
685,960.0
620,783.0
3,000.0
607,760.0
542,583.0
3,000.0
78,200.0
78,200.0
0.0
37,045.1
33,455.0
28,208.0
28,208.0
0.0
10,696.7
23,637.0
33,969.0
33,969.0
0.0
961,032.9
1,021,568.0
1,012,098.0
1,012,098.0
0.0
612,964.3
568,643.0
558,638.0
558,638.0
0.0
15,128.9
63,000.0
62,950.0
62,950.0
0.0
107,852.0
112,050.0
113,610.0
113,610.0
0.0
125,882.1
139,394.0
132,200.0
132,200.0
0.0
99,205.6
138,481.0
144,700.0
144,700.0
0.0
949,219.6
1,088,828.4
1,096,817.0
605,717.0
491,100.0
43,524.2
48,955.0
47,397.0
47,397.0
0.0
42,802.7
44,930.0
43,347.0
43,347.0
0.0
721.5
4,025.0
4,050.0
4,050.0
0.0
201,031.9
224,278.4
158,912.0
150,512.0
8,400.0
201,031.9
23,664.4
4,734.3
18,848.9
81.3
224,278.4
20,400.0
7,000.0
13,400.0
0.0
158,912.0
6,600.0
6,600.0
0.0
0.0
150,512.0
6,600.0
6,600.0
0.0
0.0
8,400.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,406.8
1,177.0
1,177.0
1,177.0
0.0
1,406.8
1,177.0
1,177.0
1,177.0
0.0
15
კოდი
7.4.5
7.4.5.1
7.4.5.3
7.4.5.4
7.4.5.5
7.4.7
7.4.7.1
7.4.7.3
7.4.7.4
7.4.9
7.5
7.5.1
7.5.3
7.5.4
7.5.6
7.6
7.6.2
7.6.3
7.6.6
7.7
7.7.1
7.7.1.1
7.7.2
7.7.2.1
7.7.2.2
7.7.3
7.7.3.1
7.7.3.2
დასახელება
ტრანსპორტი
საავტომობილო ტრანსპორტი
და გზები
სარკინიგზო ტრანსპორტი
საჰაერო ტრანსპორტი
მილსადენები და სხვა სახის
სატრანსპორტო საშუალებები
ეკონომიკის სხვა დარგები
ვაჭრობა, მარაგების შექმნა,
შენახვა და დასაწყობება
ტურიზმი
მრავალმიზნობრივი
განვითარების პროექტი
სხვა არაკლასიფიცირებული
საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში
გარემოს დაცვა
ნარჩენების შეგროვება,
გადამუშავება და განადგურება
გარემოს დაბინძურების
წინააღმდეგ ბრძოლა
ბიომრავალფეროვნებისა და
ლანდშაფტების დაცვა
სხვა არაკლასიფიცირებული
საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
კომუნალური მეურნეობის
განვითარება
წყალმომარაგება
სხვა არაკლასიფიცირებული
საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ
მეურნეობაში
ჯანმრთელობის დაცვა
სამედიცინო პროდუქცია,
მოწყობილობები და აპარატები
ფარმაცევტული პროდუქცია
ამბულატორიული
მომსახურება
ზოგადი პროფილის
ამბულატორიული მომსახურება
სპეციალიზირებული
ამბულატორიული მომსახურება
საავადმყოფოების მომსახურება
ზოგადი პროფილის
საავადმყოფოების მომსახურება
სპეციალიზებული
2015 წლის
ფაქტი
2016 წლის
გეგმა
568,642.6
656,310.0
2017 წლის პროექტი
საბიუჯეტო დონორების
სულ
სახსრები
დაფინასება
731,580.0
315,880.0
415,700.0
561,094.5
626,230.0
719,500.0
313,800.0
405,700.0
35.9
1,881.0
80.0
0.0
80.0
0.0
80.0
0.0
0.0
0.0
5,631.3
30,000.0
12,000.0
2,000.0
10,000.0
81,769.9
108,453.0
117,580.0
55,580.0
62,000.0
358.9
361.0
361.0
361.0
0.0
25,808.7
22,963.0
22,963.0
22,963.0
0.0
55,602.2
85,129.0
94,256.0
32,256.0
62,000.0
29,179.8
29,255.0
33,571.0
28,571.0
5,000.0
44,794.9
47,400.0
45,450.0
38,850.0
6,600.0
378.6
300.0
2,500.0
0.0
2,500.0
0.0
900.0
790.0
790.0
0.0
18,076.7
23,400.0
19,900.0
15,800.0
4,100.0
26,339.7
22,800.0
22,260.0
22,260.0
0.0
48,382.5
57,957.6
46,672.8
5,372.8
41,300.0
13,915.5
19,407.6
20,272.8
772.8
19,500.0
34,006.7
30,200.0
22,200.0
3,900.0
18,300.0
460.3
8,350.0
4,200.0
700.0
3,500.0
855,131.6
895,938.0
924,119.0
924,119.0
0.0
12,487.4
22,100.0
19,550.0
19,550.0
0.0
12,487.4
22,100.0
19,550.0
19,550.0
0.0
612,052.0
610,961.0
635,537.0
635,537.0
0.0
597,539.6
596,000.0
620,546.0
620,546.0
0.0
14,512.4
14,961.0
14,991.0
14,991.0
0.0
151,096.0
146,233.0
146,987.0
146,987.0
0.0
7,441.3
8,000.0
6,539.0
6,539.0
0.0
137,586.2
131,775.0
133,922.0
133,922.0
0.0
16
კოდი
7.7.3.3
7.7.4
7.7.6
7.8
7.8.1
7.8.2
7.8.3
7.8.4
7.8.6
7.9
7.9.2
7.9.2.1
7.9.2.3
7.9.3
7.9.4
7.9.4.1
7.9.4.2
7.9.5
7.9.6
7.9.7
7.9.8
7.1
7.10.1
7.10.1.1
დასახელება
საავადმყოფოების მომსახურება
სამედიცინო ცენტრებისა და
სამშობიარო სახლების მომსახურება
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის
მომსახურება
სხვა არაკლასიფიცირებული
საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის
სფეროში
დასვენება, კულტურა და რელიგია
მომსახურება დასვენებისა და
სპორტის სფეროში
მომსახურება კულტურის
სფეროში
ტელერადიომაუწყებლობა და
საგამომცემლო საქმიანობა
რელიგიური და სხვა სახის
საზოგადოებრივი საქმიანობა
სხვა არაკლასიფიცირებული
საქმიანობა დასვენების, კულტურისა
და რელიგიის სფეროში
განათლება
ზოგადი განათლება
დაწყებითი ზოგადი
განათლება
საშუალო ზოგადი
განათლება
პროფესიული განათლება
უმაღლესი განათლება
უმაღლესი პროფესიული
განათლება
უმაღლესი აკადემიური
განათლება
უმაღლესისშემდგომი
განათლება
განათლების სფეროს დამხმარე
მომსახურება
გამოყენებითი კვლევები
განათლების სფეროში
სხვა არაკლასიფიცირებული
საქმიანობა განათლების სფეროში
სოციალური დაცვა
ავადმყოფთა და შეზღუდული
შესაძლებლობების მქონე პირთა
სოციალური დაცვა
ავადმყოფთა სოციალური
2017 წლის პროექტი
საბიუჯეტო დონორების
სულ
სახსრები
დაფინასება
2015 წლის
ფაქტი
2016 წლის
გეგმა
6,068.6
6,458.0
6,526.0
6,526.0
0.0
26,192.6
33,169.0
38,355.0
38,355.0
0.0
53,303.6
83,475.0
83,690.0
83,690.0
0.0
206,757.1
198,009.0
203,306.0
203,306.0
0.0
64,871.9
68,120.0
67,201.0
67,201.0
0.0
87,706.0
72,930.0
75,330.0
75,330.0
0.0
42,457.0
44,622.0
48,458.0
48,458.0
0.0
1,780.0
781.0
972.0
972.0
0.0
9,942.2
11,556.0
11,345.0
11,345.0
0.0
899,645.6
437,274.8
1,056,066.0
514,514.0
1,104,295.0
562,288.0
1,024,295.0
562,288.0
80,000.0
0.0
3,561.5
3,200.0
3,155.0
3,155.0
0.0
433,713.3
511,314.0
559,133.0
559,133.0
0.0
41,176.6
123,907.5
41,273.0
136,352.0
51,589.0
141,086.0
51,589.0
141,086.0
0.0
0.0
445.0
445.0
445.0
445.0
0.0
123,462.5
135,907.0
140,641.0
140,641.0
0.0
312.5
1,300.0
1,000.0
1,000.0
0.0
70,129.1
79,481.0
67,610.0
67,610.0
0.0
58,642.6
40,518.0
40,443.0
40,443.0
0.0
168,202.4
242,628.0
240,279.0
160,279.0
80,000.0
2,207,670.7
2,404,029.0
2,542,220.0
2,542,220.0
0.0
4,174.2
4,094.0
4,094.0
4,094.0
0.0
12.2
144.0
144.0
144.0
0.0
17
კოდი
დასახელება
2017 წლის პროექტი
საბიუჯეტო დონორების
სულ
სახსრები
დაფინასება
2015 წლის
ფაქტი
2016 წლის
გეგმა
4,162.1
3,950.0
3,950.0
3,950.0
0.0
1,399,245.3
1,570,261.0
1,665,261.0
1,665,261.0
0.0
620,187.9
687,070.0
677,070.0
677,070.0
0.0
10,923.0
12,146.0
12,146.0
12,146.0
0.0
126,750.9
84,861.0
84,812.0
84,812.0
0.0
46,389.4
45,597.0
98,837.0
98,837.0
0.0
დაცვა
7.10.1.2
7.10.2
7.10.4
7.10.6
7.10.7
7.10.9
შეზღუდული
შესაძლებლობების მქონე პირთა
სოციალური დაცვა
ხანდაზმულთა სოციალური
დაცვა
ოჯახებისა და ბავშვების
სოციალური დაცვა
საცხოვრებლით
უზრუნველყოფა
სოციალური გაუცხოების
საკითხები, რომლებიც არ
ექვემდებარება კლასიფიკაციას
სხვა არაკლასიფიცირებული
საქმიანობა სოციალური დაცვის
სფეროში
18
თავი IV
საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა
და ვალდებულებების ცვლილება
მუხლი 10. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო (-740 505.0)
ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 11. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების
ცვლილება 419 292.0 ათასი ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა
509 292.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
2015 წლის
ფაქტი
2016 წლის
გეგმა
2017 წლის
პროექტი
ფინანსური აქტივების ზრდა
632,757.4
407,001.6
509,292.0
ვალუტა და დეპოზიტები
187,952.7
0.0
0.0
სესხები
181,174.2
222,901.6
319,900.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
263,630.6
184,100.0
189,392.0
დასახელება
3. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება
90 000.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
დასახელება
ფინანსური აქტივების კლება
სესხები
სხვა დებიტორული დავალიანებები
2015 წლის
ფაქტი
2016 წლის
გეგმა
2017 წლის
პროექტი
71,873.6
90,000.0
90,000.0
71,867.8
90,000.0
90,000.0
5.8
0.0
0.0
19
მუხლი 12. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
1.
განისაზღვროს
საქართველოს
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ვალდებულებების
ცვლილება 1 159 797.0 ათასი ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ზრდა
1 660 000.0 ათასი ლარის ოდენობით:
ათას ლარებში
დასახელება
ვალდებულებების ზრდა
საშინაო
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
საგარეო
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
სესხები
2015 წლის
ფაქტი
2016 წლის
გეგმა
2017 წლის
პროექტი
1,361,387.8
1,275,000.0
1,660,000.0
314,680.1
200,000.0
300,000.0
314,680.1
200,000.0
300,000.0
1,046,707.8
1,075,000.0
1,360,000.0
0.5
0.0
0.0
1,046,707.3
1,075,000.0
1,360,000.0
ა) სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებიდან მიღებული სახსრები − 300 000.0
ათასი ლარის ოდენობით;
ბ) განვითარების პოლიტიკის ახალი ღონისძიებიდან (DPO III) (WB) მისაღები სახსრები
– 230 000.0 ათასი ლარის ოდენობით;
გ) ინკლუზიური ზრდისთვის შიდა რესურსების მობილიზების გაუმჯობესების
პროგრამიდან (ADB) მისაღები სახსრები – 195 000.0 ათასი ლარის ოდენობით;
დ) მაკროფინანსური დახმარების პროგრამიდან (MFA) (EU) მისაღები სახსრები –
35 000.0 ათასი ლარის ოდენობით;
ე) საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებისა და უცხო ქვეყნების მთავრობების მიერ
საქართველოს მთავრობისათვის გამოსაყოფი გრძელვადიანი საინვესტიციო, შეღავათიანი
კრედიტები − 900 000.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
დასახელება
კრედიტები
ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების
რეაბილიტაციის პროექტი (EIB, EU)
ქვემო ქართლის ნარჩენების მართვის პროექტი (SIDA,
EBRD)
ირიგაციისა და მიწის ბაზრის განვითარების პროექტი (WB)
ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის
2015 წლის
ფაქტი
576,147.5
2016 წლის
გეგმა
680,000.0
2017 წლის
პროექტი
900,000.0
21,801.5
0.0
3,350.0
0.0
1,000.0
4,500.0
906.7
222.5
22,028.4
1,000.0
20,950.0
5,000.0
20
დასახელება
2015 წლის
ფაქტი
2016 წლის
გეგმა
2017 წლის
პროექტი
0.0
100.0
5,000.0
152.4
2,970.0
5,850.0
10,634.8
25,701.6
17,000.0
25,759.6
40,000.0
32,000.0
6,595.2
13,093.7
12,200.0
9,400.0
8,000.0
10,000.0
20,918.9
32,000.0
32,000.0
0.0
0.0
4,000.0
0.0
0.0
10,000.0
2,307.0
0.0
0.0
0.0
1,300.0
34,000.0
12,403.8
20,530.0
17,000.0
0.0
0.0
22,000.0
21,709.9
0.0
78,200.0
28,003.0
25,000.0
8,997.0
36,850.2
47,800.0
80,000.0
0.0
0.0
14,000.0
26,586.9
44,600.0
32,087.8
21,859.7
20,650.0
14,000.0
75,427.8
97,000.0
125,000.0
0.0
22,400.0
60,000.0
16,963.2
20,000.0
45,565.2
358.2
0.0
0.0
53.1
0.0
0.0
2,303.3
0.0
0.0
პროექტი (KfW, EU)
ინოვაციური ეკოსისტემის განვითარება (IBRD)
სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა
და მდგრადობის პროექტი (GEF, IFAD) (IFAD, GEF)
ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის
დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (III ფაზა) (KfW, EU)
აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი IV
(აგარა - ზემო ოსიაური) (WB)
რეგიონალური განვითარების პროექტი I (კახეთი) (WB)
რეგიონალური განვითარების პროექტი II (იმერეთი) (WB)
შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მესამე
პროექტი (WB)
საქართველოში მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი
(EBRD)
ბათუმი (ანგისა) - ახალციხის საავტომობილო გზის ხულოზარზმის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია
(Kuwait Fund)
წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი (EIB)
თბილისის ავტობუსების პროექტი (EBRD, E5P)
რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის
განვითარების პროექტი II (WB, WB-TF)
KfW - ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის
დაწესებულებათა რეაბილიტაცია - IV ფაზა (KfW)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების შესაძლებლობის
გაძლიერება (SG)
რეგიონალური ელექტროგადაცემის გაუმჯობესების
პროექტი (KfW, ADB)
სამტრედია-გრიგოლეთის საავტომობილო გზის კმ 0-კმ 50
მონაკვეთის მოდერნიზაცია-მშენებლობა (EIB, EU)
საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და
განვითარების პროექტი (EIB)
საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების
ღია პროგრამა (KfW, EBRD, WB, EC)
წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი II (EIB,
EU)
ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა
(წყალმომარაგებისა და წყალარინების სექტორი) (ADB)
აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული
ავტომაგისტრალის დერეფნის გაუმჯობესების პროექტი
(ზემო ოსიაური-რიკოთი) (EIB, WB) (EIB, WB)
220კვ "ახალციხე-ბათუმი" ხაზის მშენებლობა (WB)
ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის
დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (II ფაზა) (KfW)
რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის
განვითარების პროექტი (WB)
აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი III
21
დასახელება
(სვენეთი–რუისი) (WB)
რეგიონალური განვითარების პროექტი III (მცხეთამთიანეთი და სამცხე-ჯავახეთი) (WB)
მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების
საინვესტიციო პროგრამა (ADB)
ჭიათურის საბაგირო გზების რეკონსტრუქციარეაბილიტაციის პროექტი (Government of France)
აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული
ავტომაგისტრალის ზესტაფონი–ქუთაისი–სამტრედიის
მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქცია (JICA)
შიდასახელმწიფოებრივი გზების აქტივების მართვის
პროექტი (WB)
აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD)
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის კომუნალური
ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (KfW)
ქობულეთის წყალარინების პროექტი (EBRD, ORET)
საგზაო დერეფნის საინვესტიციო პროგრამა (აჭარის
შემოვლითი გზა) (ADB)
აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი III
(რუისი-აგარა) დამატებითი დაფინანსება (WB)
სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობის პროექტი (IFAD)
შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მეორე
პროექტი (WB)
კახეთის რეგიონული გზების განვითარების პროექტი (WB)
2015 წლის
ფაქტი
2016 წლის
გეგმა
2017 წლის
პროექტი
970.2
16,000.0
13,000.0
62,037.5
90,800.0
60,000.0
5,631.3
20,000.0
10,000.0
83,712.1
46,220.0
25,200.0
0.0
0.0
14,000.0
0.0
7,600.0
7,000.0
176.5
0.0
0.0
999.8
1,000.0
1,000.0
38,548.0
38,000.0
70,000.0
21,578.4
4,000.0
0.0
4,628.7
0.0
0.0
6,562.2
12,000.0
10,000.0
6,391.5
0.0
0.0
3. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება
500 203.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
2015 წლის
ფაქტი
2016 წლის
გეგმა
2017 წლის
პროექტი
420,150.6
444,357.0
500,203.0
49,745.0
84,357.0
85,203.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
35,000.0
35,000.0
35,000.0
სესხები
1,192.1
350.0
80.0
სხვა კრედიტორული დავალიანებები
13,552.9
49,007.0
50,123.0
370,405.6
360,000.0
415,000.0
369,506.1
360,000.0
415,000.0
899.4
0.0
0.0
დასახელება
ვალდებულებების კლება
საშინაო
საგარეო
სესხები
სხვა კრედიტორული დავალიანებები
22
მუხლი 13. საქართველოს სახელმწიფო ვალის საპროგნოზო ზღვრული მოცულობა
განისაზღვროს
საქართველოს
სახელმწიფო
ვალის
საპროგნოზო
ზღვრული
მოცულობა 2017 წლის ბოლოსთვის არაუმეტეს 15 403.1 მლნ ლარის ოდენობით, მათ
შორის, სახელმწიფო საგარეო ვალისა – 12 140.4 მლნ ლარის ოდენობით, ხოლო
სახელმწიფო საშინაო ვალისა − 3 262.7 მლნ ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
კრედიტორი
სულ სახელმწიფოს მიერ და სახელმწიფოს გარანტიით აღებული საგარეო კრედიტების
ზღვრული მოცულობა
მრავალმხრივი კრედიტორებისაგან
მსოფლიო ბანკი (WB)
1
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD)
2
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF)
3
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD)
4
აზიის განვითარების ბანკი (ADB)
5
ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB)
6
ევროკავშირი (EU)
7
ორმხრივი კრედიტორებისაგან
ავსტრია
1
აზერბაიჯანი
2
თურქმენეთი
3
თურქეთი
4
ირანი
5
რუსეთი
6
სომხეთი
7
უზბეკეთი
8
უკრაინა
9
10 ყაზახეთი
11 ჩინეთი
12 გერმანია
13 იაპონია
14 კუვეიტი
15 ნიდერლანდები
16 ამერიკა
17 საფრანგეთი
სხვა საგარეო ვალდებულებები
ევრობონდები
1
სახელმწიფოს გარანტიით აღებული კრედიტები
გერმანია
1
საპროგნოზო ნაშთი
( 31.12.2017 )
12,140,421
8,836,138
4,694,202
70,985
244,950
275,458
2,638,893
842,879
68,770
2,149,094
32,681
20,366
485
39,057
15,719
162,418
23,062
410
375
50,989
6,521
755,406
687,318
39,777
2,676
51,999
259,835
1,150,000
1,150,000
5,190
5,190
23
კრედიტორი
საშინაო ვალის ზღვრული მოცულობა
1
2
3
4
5
ეროვნული ბანკისთვის განკუთვნილი ერთწლიანი ყოველწლიურად განახლებადი სახელმწიფო
ობლიგაცია
სხვადასხვა ვადის სახელმწიფო ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისთვის
ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ვალდებულებები
ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ობლიგაციები
ისტორიული ვალი
სულ სახელმწიფო ვალის ზღვრული მოცულობა
საპროგნოზო ნაშთი
( 31.12.2017 )
3,262,700
320,846
147,000
579,867
1,542,662
672,325
15,403,121
შენიშვნა: გამოთვლისას გამოყენებულია გაცვლითი კურსი: 1 აშშ დოლარი = 2.3 ლარი. სახელმწიფო
ვალის ზღვრული მოცულობა გადაანგარიშდება შესაბამის პერიოდში მოქმედი გაცვლითი კურსის მიხედვით.
24
თავი V
სახელმწიფო ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 14. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის პრიორიტეტები (პირველი დონე), მათ
ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამები (მეორე დონე) და ქვეპროგრამები (მესამე და
შემდგომი დონეები) შემდეგი რედაქციით:
1
ხელმისაწვდომი ხარისხიანი ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
სახელმწიფოს უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია მოსახლეობის ჯანმრთელობასა
და სოციალურ გარანტიებზე ზრუნვა. პრიორიტეტი ითვალისწინებს პროგრამებს,
რომლებმაც
უნდა
უზრუნველყოს
ქვეყნის
მთელი
მოსახლეობისათვის
ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურების ხელმისაწვდომობა, გააუმჯობესოს
ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურების ხარისხი და უზრუნველყოს საჭიროებებზე
დაფუძნებული სოციალური გარანტიების შესაბამისი ბენეფიციარებისათვის
შეთავაზება;პრიორიტეტი
მიზნად
ისახავს
პაციენტზე
ორიენტირებული
ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის შექმნას, რისთვისაც აუცილებელია სამედიცინო
მომსახურების გეოგრაფიული და ფინანსური ხელმისაწვდომობა და სამედიცინო
მომსახურების მაღალი ხარისხი; მუშაობის გაგრძელება დაავადებათა პრევენციის,
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის საფრთხეებისათვის მზადყოფნის და
საპასუხო რეაგირების კუთხით და გაუმჯობესდეს ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს
ორგანიზება
და
მართვა
სექტორის
ეფექტიანობის
გაზრდის
მიზნით;ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის რეფორმირების პროცესში საქართველოს
ყველა მოქალაქე უზრუნველყოფილი იქნება ჯანმრთელობის დაცვის საყოველთაო
პროგრამით და ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობით. აღნიშნული უზრუნველყოფს
სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობას, ფინანსური რისკებისაგან დაცვას,
დაავადებათა პრევენციას და გადაუდებელი მკურნალობის ბაზისურ მოცვას.
ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის დაფინანსების გაუმჯობესების მიზნით
დაინერგება მსოფლიოში აპრობირებული მექანიზმები. გაგრძელდება მუშაობა
მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მისი
სხვადასხვა პროგრამით უზრუნველყოფის კუთხით. დაავადებათა პრევენციისა და
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის საფრთხეებისათვის მზადყოფნის
მიზნით გაგრძელდება მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე მუდმივი
ზედამხედველობა; ელექტრონული საინფორმაციო სისტემების განვითარებით
დაიხვეწება რუტინული სტატისტიკის მოპოვებისა და ანალიზის მექანიზმები;
განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფში
სპეციფიკური გადამდები და არაგადამდები დაავადებების პრევენციას და
იმუნიზაციის პროგრამის ეფექტიანობის გაზრდას, აივ ინფექციის გავრცელების
სტაბილიზაციას, ტუბერკულოზის გავრცელების შემცირებას და ისეთი ქრონიკული
მდგომარეობების პრევენციას, როგორებიცაა დიაბეტი და თირკმლის ქრონიკული
უკმარისობა;
ყურადღება
გამახვილდება
ცხოვრების
ჯანსაღი
წესის
პოპულარიზაციაზე; საქართველო აქტიურად განაგრძობს მუშაობას C ჰეპატიტის
ელიმინაციის
პროგრამაზე.პრიორიტეტის
ფარგლებში
ბენეფიციარები
უზრუნველყოფილი იქნებიან სახელმწიფოსგან გარანტირებული სოციალური
დახმარებებით,
მათი
საჭიროებიდან
გამომდინარე.
პენსიონერები
უზრუნველყოფილი იქნებიან კანონმდებლობით განსაზღვრული საპენსიო
გასაცემლებით;სოციალური მომსახურების მნიშვნელოვანი ნაწილი იქნება
სპეციალიზებული დაწესებულებები − მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა,
მოხუცებულთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სახლები და
დღის სტაციონარები, აგრეთვე სხვა სპეციალიზებული დაწესებულებები.
სოციალური მომსახურების დაწესებულებათა ქსელის განვითარება დაემყარება
გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის პრინციპს;დასაქმების სფეროში სახელმწიფო
პოლიტიკის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება სამუშაო ადგილების შექმნის
ხელშეწყობა და შრომითი რესურსების სწორი მართვა. პრიორიტეტული
მიმართულებაა ეფექტიანი და ცივილიზებული შრომის ბაზრის ჩამოყალიბება.
25
შრომის კანონმდებლობის ევროპულ კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაცია ამ
ამოცანის შესრულების მნიშვნელოვანი კომპონენტია. სახელმწიფო უზრუნველყოფს
უმუშევრობის შესახებ ინფორმაციული ბაზის მუდმივ განახლებას და დახვეწას,
უმუშევრობის გეოგრაფიის შესახებ მონაცემების შეგროვებასა და კვლევას, სამუშაოს
მაძიებელთა შესახებ მონაცემების დამუშავებას, ასევე სისტემატიზებული
მონაცემების დამუშავებას, თუ რა კვალიფიკაციის კადრებზე არის მოთხოვნილება
დამსაქმებელთა მხრიდან.
1.1
მოსახლეობის სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 35 02)
კანონმდებლობით
გარანტირებული
სოციალურმოქალაქეთათვის
ეკონომიკური უფლებების რეალიზაცია, მიზნობრივი სოციალური ჯგუფების
მატერიალური მდგომარეობის შემსუბუქება და შშმ პირთა (მათ შორის
ბავშვთა), ხანდაზმულთა და მზრუნველობას მოკლებულ, სოციალურად
დაუცველ, მიუსაფარ და მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფ ბავშვთა ფიზიკური და
სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და საზოგადოებაში ინტეგრაცია,
რომელთა უზრუნველყოფაც ხორციელდება პრევენციული, სარეაბილიტაციო,
ალტერნატიული, ოჯახის გასაძლიერებელი მომსახურებებით და დამხმარე
საშუალებებით;
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საპენსიო ასაკის მოსახლეობის პენსიით
(ქალები 60 წელი, მამაკაცები 65 წელი) და სპეციფიკური კატეგორიების
(ძალოვანი
სტრუქტურების,
პროკურატურის,
სამოქალაქო
ავიაციის,
პარლამენტის ყოფილი წევრების, უმაღლესი რანგის დიპლომატების და სხვა)
სახელმწიფო კომპენსაციით უზრუნველყოფა;
პროგრამის მიზანია შშმ პირთა (მათ შორის ბავშვთა), ხანდაზმულთა და
მზრუნველობას მოკლებულ სოციალურად დაუცველ მიუსაფარ და მიტოვების
რისკის ქვეშ მყოფ ბავშვთა ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის
გაუმჯობესება და საზოგადოებაში ინტეგრაცია;
მიზნობრივი სოციალური ჯგუფებისთვის გაიცემა: სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ
მყოფი ოჯახებისათვის საარსებო შემწეობები; მიზნობრივი ჯგუფებისთვის
სოციალური პაკეტი; ლტოლვილთა-დევნილთა და ჰუმანიტარული სტატუსის
მქონე პირთა შემწეობები; რეინტეგრაციის შემწეობა; დემოგრაფიული
მდგომარეობის
გაუმჯობესების
ხელშეწყობის
ფულადი
ბენეფიტები;
ორსულობის და მშობიარობის, ბავშვის მოვლის ასევე ახალშობილის შვილად
აყვანის გამო დახმარება; შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დასაქმებულის
ჯანმთელობისათვის ვნების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება;
მაღალმთიან
დასახლებაში
მუდმივად
მცხოვრები
პენსიონერებისათვის/სოციალური პაკეტის მიმღებთათვის
დანამატის
დაფინანსება პენსიის/სოციალური პაკეტის 20%-ის ოდენობით. ასევე,
სამედიცინო პერსონალის დანამატების დაფინანსება - ექიმისთვის პენსიის
ორმაგი ოდენობით, ექთნისთვის- პენსიის ერთმაგი ოდენობით. მაღალმთიან
დასახლებაში მოხმარებული ელექტროენერგიის ყოველთვიური საფასურის 50
პროცენტის
ანაზღაურება
მაღალმთიან
დასახლებაში
მცხოვრები
აბონენტებისთვის (საყოფაცხოვრებო მომხმარებლებისთვის), მაგრამ არაუმეტეს
მოხმარებული 100 კვტ.სთ ელექტროენერგიის საფასურისა.
1.1.1
მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 35 02 01)
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საპენსიო ასაკის მოსახლეობის
პენსიით (ქალები 60 წელი, მამაკაცები 65 წელი) და სპეციფიკური
კატეგორიების (ძალოვანი სტრუქტურების, პროკურატურის, სამოქალაქო
ავიაციის, პარლამენტის ყოფილი წევრების, უმაღლესი რანგის
დიპლომატების და სხვა) სახელმწიფო კომპენსაციით უზრუნველყოფა;
მოქალაქეთათვის
კანონმდებლობით
გარანტირებული
სოციალურეკონომიკური უფლებების რეალიზაცია.
26
1.1.2
მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარება
(პროგრამული კოდი 35 02 02)
პროგრამის ფარგლებში მიზნობრივი სოციალური ჯგუფებისთვის გაიცემა:
სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისათვის საარსებო შემწეობები;
მიზნობრივი ჯგუფებისთვის სოციალური პაკეტი; ლტოლვილთადევნილთა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა შემწეობები;
რეინტეგრაციის შემწეობა; დემოგრაფიული მდგომარეობის ფულადი
ბენეფიტები; ორსულობის და მშობიარობის, ბავშვის მოვლის ასევე
ახალშობილის შვილად აყვანის გამო დახმარება; შრომითი მოვალეობის
შესრულებისას დასაქმებულის ჯანმთელობისათვის ვნების შედეგად
მიყენებული ზიანის ანაზღაურება;
პროგრამის მიზანია მიზნობრივი სოციალური ჯგუფების მატერიალური
მდგომარეობის შემსუბუქება.
1.1.3
სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა (პროგრამული კოდი 35 02
03)
პროგრამის ფარგლებში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების,
ხანდაზმულთა
და ოჯახურ მზრუნველობას მოკლებული ბავშვების
უზრუნველყოფა
ხორციელდება
პრევენციული,
სარეაბილიტაციო,
ალტერნატიული, ოჯახის გასაძლიერებელი
მომსახურებებით და
დამხმარე საშუალებებით, რათა მოხდეს მათი ფიზიკური და სოციალური
მდგომარეობის გაუმჯობესება და საზოგადოებაში ინტეგრაცია;
პროგრამის მიზანია შშმ პირთა (მათ შორის ბავშვთა), ხანდაზმულთა და
მზრუნველობას მოკლებულ სოციალურად დაუცველ მიუსაფარ და
მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფ ბავშვთა ფიზიკური და სოციალური
მდგომარეობის გაუმჯობესება და საზოგადოებაში ინტეგრაცია.
1.1.4
სოციალური შეღავათები მაღალმთიან დასახლებაში (პროგრამული კოდი 35
02 04)
პროგრამის
ფარგლებში
ფინანსდება
"მაღალმთიანი
რეგიონების
განვითარების შესახებ" საქართველოს კანონით გათვალისწინებული
შემდეგი შეღავათები: მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები
პენსიონერებისათვის დანამატი პენსიის 20%-ის ოდენობით, სოციალური
პაკეტის მიმღებთათვის დანამატი სოციალური პაკეტის 20%-ის
ოდენობით. მაღალმთიან დასახლებაში მდებარე, დანამატი სახელმწიფოს
წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებულ და მის მართვაში არსებულ
სამედიცინო დაწესებულებაში დასაქმებულ სამედიცინო პერსონალზე ექიმისთვის პენსიის ორმაგი ოდენობით, ექთნისთვის- პენსიის ერთმაგი
ოდენობით. ასევე, აბონენტის (საყოფაცხოვრებო მომხმარებლის) მიერ
დასახლებაში
მოხმარებული
ელექტროენერგიის
მაღალმთიან
ყოველთვიური საფასურის 50 პროცენტის ანაზღაურება, მაგრამ არაუმეტეს
მოხმარებული 100 კვტ.სთ ელექტროენერგიის საფასურისა;
1.2
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 35 03)
ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე მოსახლეობის ფინანსური და
გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდა; დაავადებათა პრევენციის,
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის საფრთხეებისათვის მზადყოფნის და
საპასუხო რეაგირების უზრუნველყოფა;
გეგმური
ამბულატორიული,
გადაუდებელი
ამბულატორიული
და
სტაციონარული, გეგმური ქირურგიული მომსახურება, ქიმიო, ჰორმონო და
სხივური თერაპია;
მშობიარობისა და საკეისრო კვეთის სერვისების
დაფინანსება. ბენეფიციართა გარკვეული ჯუფების (მაგ.: სოციალურად
დაუცველი, საპენსიო ასაკი, ვეტერანები) შესაბამისი მედიკამენტებით
უზრუნველყოფა;
27
მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის
დამკვიდრება და გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა პრევენცია;
იმუნიზაცია, დაავადებათა ადრეული გამოვლენისა და სკრინინგის
ხელშეწყობა,
ასევე,
ისეთი
გადამდები
დაავადებების,
როგორიცაა
ტუბერკულოზი, მალარია, ვირუსული ჰეპატიტები, აივ-ინფექცია, სქესობრივი
გზით გადამდები ინფექციების გავრცელების კონტროლი და C ჰეპატიტის
მართვა;
ფსიქიკური
ჯანმრთელობის
პრობლემების
მქონე
მოსახლეობის
სპეციალიზებული დახმარებით უზრუნველყოფა; დიაბეტით დაავადებული
პაციენტების მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; ბავშვთა
ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება; თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით
დაავადებული პაციენტების დიალიზით, თირკმლის ტრანსპლანტაციითა და
მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; ინკურაბელური პაციენტების მკურნალობა
და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; იშვიათი დაავადებების მქონე
პაციენტთა მკურნალობითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; სასწრაფო
სამედიცინო დახმარების, სამედიცინო ტრანსპორტირებისა და სოფლად
ამბულატორიული მომსახურებით უზრუნველყოფა; რეფერალური დახმარების
უზრუნველყოფა; სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო
შემოწმება;
საექიმო სპეციალობის მაძიებელთა დიპლომისშემდგომი/სარეზიდენტო
მზადების
დაფინანსება
მაღალმთიანი
და
საზღვრისპირა
მუნიციპალიტეტებისათვის დეფიციტურ და პრიორიტეტულ საექიმო
სპეციალობებში.
1.2.1
მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 35
03 01)
გეგმური ამბულატორიული, გადაუდებელი ამბულატორიული და
სტაციონარული, გეგმური ქირურგიული მომსახურება, ქიმიო, ჰორმონო
და სხივური თერაპია; მშობიარობისა და საკეისრო კვეთის სერვისები;
ბენეფიციართა გარკვეული ჯუფების (მაგ.: სოციალურად დაუცველი,
საპენსიო ასაკი, ვეტერანები) შესაბამისი მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;
ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე მოსახლეობის
გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდა.
1.2.2
ფინანსური
და
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 35 03 02)
იმუნიზაციის, დაავადებათა ადრეული გამოვლენისა და სკრინინგის
ხელშეწყობა,
ისეთი
გადამდები
დაავადებების,
როგორიცაა
ტუბერკულოზი, მალარია, ვირუსული ჰეპატიტები, აივ-ინფექცია,
სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების გავრცელების კონტროლი და
მოსახლეობაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ღონისძიებების
განხორციელება;
მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის
დამკვიდრება და გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა პრევენცია.
1.2.2.1
დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი (პროგრამული კოდი 35
03 02 01)
ძუძუს, საშვილოსნოს ყელის, კოლორექტული და პროსტატის კიბოს
სკრინინგი; საშვილოსნოს ყელის ორგანიზებული სკრინინგი გურჯაანის
მუნიციპალიტეტის მასშტაბით; 1-დან 6 წლამდე ასაკის ბავშვთა მსუბუქი
და საშუალო ხარისხის მენტალური განვითარების დარღვევების
პრევენცია, ადრეული დიაგნოსტიკა და გონებრივი ჩამორჩენილობის
პროფილაქტიკა; ეპილეფსიის დიაგნოსტიკა და ზედამხედველობა;
28
დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და გავრცელების შეზღუდვა.
1.2.2.2
იმუნიზაცია (პროგრამული კოდი 35 03 02 02)
ვაქცინების და ასაცრელი მასალების (შპრიცებისა და უსაფრთხო
ყუთების) შესყიდვა; სპეციფიკური (ბოტულიზმის, დიფტერიის,
ტეტანუსის, გველის შხამის საწინააღმდეგო) შრატების და ყვითელი
ცხელების საწინააღმდეგო ვაქცინების სტრატეგიული მარაგის შესყიდვა;
ანტირაბიული
სამკურნალო
საშუალებებით
უზრუნველყოფა;
ვაქცინების, ანტირაბიული სამკურნალო საშუალებების, სპეციფიკური
შრატებისა და ასაცრელი მასალების (შპრიცებისა და უსაფრთხო
ყუთების) მიღება, შენახვა და გაცემა-განაწილება „ცივი ჯაჭვის“
პრინციპების დაცვით ცენტრალური დონიდან რეგიონულ/რაიონულ
ადმინისტრაციულ ერთეულებამდე; წითელას მასიური გავრცელების
პრევენციისა
და
გლობალური
ელიმინაციის
სტრატეგიით
განსაზღვრული ღონისძიებების ფარგლებში, მოსახლეობის არაიმუნურ
ან
არასრულად
იმუნიზებულ
ფენებში
არაგეგმიური
იმუნოპროფილაქტიკის წარმოება;
მოსახლეობის დაცვა ვაქცინაციით მართვადი ინფექციებისაგან,
მოსახლეობის
უზრუნველყოფა
ანტირაბიული
ვაქცინითა
და
იმუნოგლობულინით, ასევე, სპეციფიკური შრატებისა და ვაქცინების
სტრატეგიული მარაგის შექმნა.
1.2.2.3
ეპიდზედამხედველობა (პროგრამული კოდი 35 03 02 03)
ეპიდზედამხედველობის
განხორციელება
და
სამედიცინო
სტატისტიკური სისტემის მუშაობა; მუნიციპალური სჯდ ცენტრების
მიერ სამოქმედო არეალზე ეპიდზედამხედველობითი ღონისძიებები;
მალარიისა და სხვა პარაზიტული დაავადებების პრევენცია და
კონტროლი; ნოზოკომიური ინფექციების ეპიდზედამხედველობა;
გრიპის სეზონური გავრცელების პრევენციის ღონისძიებების დაგეგმვა
(მ.შ. გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინის შესყიდვა) და განხორციელება;
გადამდები და არაგადამდები დაავადებების კონტროლი, გამოვლენის,
ადექვატური რეაგირებისა და პრევენციის უზრუნველყოფა.
1.2.2.4
უსაფრთხო სისხლი (პროგრამული კოდი 35 03 02 04)
დონორული სისხლის კვლევა B და C ჰეპატიტზე, აივ-ინფექცია/შიდსსა
და ათაშანგზე; ხარისხის გარე კონტროლისა და მონიტორინგის
უზრუნველყოფა; სისხლის უანგარო, რეგულარული დონორობის
მხარდაჭერისა და მოზიდვის ეროვნული კამპანიის განხორციელება;
ტრანსფუზიით გადამდები ინფექციების პრევენცია.
1.2.2.5
პროფესიულ დაავადებათა პრევენცია (პროგრამული კოდი 35 03 02 05)
უსაფრთხო სამუშაო გარემოს ხელშეწყობა.
1.2.2.6
ინფექციური დაავადებების მართვა (პროგრამული კოდი 35 03 02 06)
ინფექციური და პარაზიტული დაავადებების მქონე ავადმყოფთა
სტაციონარული სამედიცინო დახმარებით უზრუნველყოფა.
1.2.2.7
ტუბერკულოზის მართვა (პროგრამული კოდი 35 03 02 07)
ტუბერკულოზის
ყველა
სავარაუდო
შემთხვევის
გამოკვლევა,
დაავადებულთა
ამბულატორიული
მომსახურება
(ანტიტუბერკულოზური
პრეპარატებით
უზრუნველყოფა
და
მკურნალობა უშუალო მეთვალყურეობის ქვეშ), ლაბორატორიული
მართვა, ფთიზიატრიული სტაციონარული დახმარების ფარგლებში
დიაგნოსტიკური, თერაპიული და ქირურგიული მომსახურება;
სენსიტიური და რეზისტენტული ფორმების მკურნალობა (მ.შ.
მულტირეზისტენტული
ტუბერკულოზის
მკურნალობა
ახალი
29
მედიკამენტებით და მკურნალობის მონიტორინგი); ტუბერკულოზის
საწინააღმდეგო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, მ.შ. პირველი რიგის
ანტიტუბერკულოზური მედიკამენტების შესყიდვა; მომსახურების
სრულად ანაზღაურება; ტუბერკულოზის ავადობის, სიკვდილიანობის
და საზოგადოებაში ინფექციის გავრცელების შემცირება.
1.2.2.8
აივ ინფექცია/შიდსის მართვა (პროგრამული კოდი 35 03 02 08)
აივ-ინფექციის/შიდსის
გავრცელების
შეფერხება
და
აივინფექციით/შიდსით
დაავადებულთათვის
მკურნალობის
ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.
აივ-ინფექციაზე/შიდსზე ნებაყოფლობითი კონსულტაცია და ტესტირება;
აივ-ინფექცია/შიდსით დაავადებულთა
ამბულატორიული და
სტაციონარული
მკურნალობა;
ანტირეტროვირუსული
მედიკამენტებით
უზრუნველყოფა
(მ.შ.
აივ-ინფექცია/შიდსის
სამკურნალო პირველი რიგის მედიკამენტების შესყიდვა);
პროგრამით განსაზღვრული მომსახურება ანაზღაურდება სრულად
(პროგრამა არ ითვალისწინებს თანაგადახდას მოსარგებლის მხრიდან).
1.2.2.9
დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა (პროგრამული კოდი 35 03 02 09)
ანტენატალური
მეთვალყურეობა;
მაღალი
რისკის
ორსულთა,
მშობიარეთა და მელოგინეთა მკურნალობა; გენეტიკური პათოლოგიების
ადრეული გამოვლენა; ორსულებში B და C ჰეპატიტების, აივინფექციის/შიდსის და სიფილისის სკრინინგი; ახალშობილთა და
ბავშვთა
სკრინინგი
ჰიპოთირეოზზე,
ფენილკეტონურიაზე,
ჰიპერფენილალანინემიასა და მუკოვისციდოზზე; ახალშობილთა სმენის
სკრინინგული
გამოკვლევა;
ორსულთა
მედიკამენტებით
უზრუნველყოფა;
ორსულთა
ეფექტიანი
პატრონაჟისა
და
მაღალკვალიფიციური
სამედიცინო
დახმარების
გეოგრაფიული
და
ფინანსური
ხელმისაწვდომობის გაზრდა.
1.2.2.10
ნარკომანიით დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობა (პროგრამული კოდი
35 03 02 10)
ნარკომანიით დაავადებულ პირთა მკურნალობა (სტაციონარული
დეტოქსიკაცია) და პირველადი რეაბილიტაცია, მათი ჩამანაცვლებელი
ნარკოტიკით უზრუნველყოფა და სამედიცინო მეთვალყურეობა;
ალკოჰოლის მიღებით გამოწვეული ფსიქიკური აშლილობის მქონე
პაციენტების სტაციონარული მომსახურება;
პროგრამის მიზანია ნარკომანიით დაავადებულ პირთა მკურნალობა.
1.2.2.11
ჯანმრთელობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 35 03 02 11)
თამბაქოს მოხმარების კონტროლის გაძლიერება; ჯანსაღი კვების შესახებ
განათლება და ალკოჰოლის ჭარბი მოხმარების შესახებ ცნობიერების
ამაღლება; ფიზიკური აქტივობის ხელშეწყობა; C ჰეპატიტის პრევენცია
და
მოსახლეობის
განათლების
ხელშეწყობა;
ჯანმრთელობის
ხელშეწყობის პოპულარიზაცია და გაძლიერება;
ჯანმრთელობის შესახებ მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება.
1.2.2.12
C ჰეპატიტის მართვა (პროგრამული კოდი 35 03 02 12)
C ჰეპატიტით დაავადებულ პირთა დიაგნოსტიკა, მათ შორის
მკურნალობაში ჩართვამდე აუცილებელი კვლევებისა და მკურნალობის
პროცესის მონიტორინგისთვის აუცილებელი კვლევების ჩატარების
უზრუნველყოფა; პირთა C ჰეპატიტის სამკურნალო ფარმაცევტული
პროდუქტით
(სოფოსბუვირი,
პეგილირებული
ინტერფერონი,
30
რიბავირინი) უზრუნველყოფა; მედიკამენტების ლოჯისტიკა;
C ჰეპატიტით გამოწვეული ავადობის, სიკვდილიანობისა და ინფექციის
გავრცელების შემცირება.
1.2.3
მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ
სფეროებში (პროგრამული კოდი 35 03 03)
ფსიქიკური
ჯანმრთელობის
პრობლემების
მქონე
მოსახლეობის
სპეციალიზებული
დახმარებით
უზრუნველყოფა;
დიაბეტით
დაავადებული
პაციენტების
მკურნალობა
და
მედიკამენტებით
უზრუნველყოფა; ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება; თირკმლის
ქრონიკული უკმარისობით დაავადებული პაციენტების დიალიზით,
თირკმლის ტრანსპლანტაციითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;
ინკურაბელური
პაციენტების
მკურნალობა
და
მედიკამენტებით
უზრუნველყოფა;
იშვიათი
დაავადებების
მქონე
პაციენტთა
მკურნალობითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; სასწრაფო
სამედიცინო დახმარების, სამედიცინო ტრანსპორტირებისა და სოფლად
ამბულატორიული
მომსახურებით
უზრუნველყოფა;
რეფერალური
დახმარების უზრუნველყოფა; სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა
სამედიცინო შემოწმება.
არაგადამდები დაავადებებით გამოწვეული სიკვდილიანობის შემცირება
და მოსახლეობის დაცვა ამ დაავადებებით გამოწვეული ფინანსური
რისკებისგან, მათთვის ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებებზე (მათ
შორის პირველადი სამედიცინო მომსახურებები სასწრაფო–გადაუდებელ
შემთხვევებში ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის გზით.
1.2.3.1
ფსიქიკური ჯანმრთელობა (პროგრამული კოდი 35 03 03 01)
ბავშვთა და მოზრდილთა ამბულატორიული მომსახურება;
ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია;
ფსიქიატრიული კრიზისული ინტერვენცია;
თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება;
ბავშვთა და მოზრდილთა სტაციონარული მომსახურება;
ფსიქიკური დარღვევების მქონე პირთა თავშესაფრით უზრუნველყოფა.
ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე მოსახლეობისათვის
სპეციალიზებული ამბულატორიული და სტაციონარული დახმარების
აღმოჩენა.
1.2.3.2
დიაბეტის მართვა (პროგრამული კოდი 35 03 03 02)
შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულ ბავშვთა მომსახურება;
სპეციალიზებული ამბულატორიული დახმარება;
შაქრიანი და უშაქრო დიაბეტით დაავადებული
სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;
მოსახლეობის
შაქრიანი და უშაქრო დიაბეტით დაავადებული პაციენტების შესაძლო
გართულებების პრევენცია.
1.2.3.3
ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება (პროგრამული კოდი 35 03 03
03)
31
ონკოჰემატოლოგიური დაავადებების მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა
ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობა;
18 წლამდე ასაკის ონკოჰემატოლოგიური პაციენტების ფინანსური
ხელმისაწვდომობის გაზრდა.
1.2.3.4
დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია (პროგრამული კოდი 35 03 03
04)
ჰემოდიალიზით და პერიტონეული დიალიზით უზრუნველყოფა;
ჰემო და პერიტონეული დიალიზისათვის საჭირო სადიალიზე
საშუალებების, მასალისა და მედიკამენტების შესყიდვა და მიწოდება;
თირკმლის ტრანსპლანტაცია;
ორგანოგადანერგილთა
იმუნოსუპრესული
მედიკამენტებით
უზრუნველყოფა;
ჰემოდიალიზზე მყოფ პაციენტთა სისხლძარღვოვანი მიდგომით
უზრუნველყოფა;
თირკმლის
ტერმინალური
უკმარისობით
დაავადებულთა
ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება.
1.2.3.5
ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა (პროგრამული
კოდი 35 03 03 05)
ინკურაბელურ
პაციენტთა
ამბულატორიული
პალიატიური
მზრუნველობა;
ინკურაბელურ პაციენტთა სტაციონარული-პალიატიური მზრუნველობა
და სიმპტომური მკურნალობა;
ინკურაბელურ პაციენტთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;
ინკურაბელური პაციენტების პალიატიურ სამედიცინო მომსახურებაზე
ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდა.
1.2.3.6
იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას
დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა (პროგრამული კოდი 35 03 03
06)
იშვიათი
დაავადებების
მქონე
ამბულატორიული მომსახურება;
18
წლამდე
ასაკის
ბავშვთა
იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას
დაქვემდებარებულ 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა სტაციონარული
მომსახურება;
ჰემოფილიით
და
სისხლის
შედედების
სხვა
მემკვიდრული
პათოლოგიებით
დაავადებულ
ბავშვთა
და
მოზრდილთა
ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურება; იშვიათი
დაავადებების მქონე პაციენტების სპეციფიკური მედიკამენტებით
იშვიათი
დაავადებების
მქონე
და მუდმივ
უზრუნველყოფა;
ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა სამედიცინო
სერვისებზე და მედიკამენტებზე ფინანსური ხელმისაწვდომობა.
1.2.3.7
სასწრაფო გადაუდებელი დახმარება და სამედიცინო ტრანსპორტირება
(პროგრამული კოდი 35 03 03 07)
სასწრაფო სამედიცინო დახმარება და სამედიცინო ტრანსპორტირება;
სასწრაფო სამედიცინო გადაუდებელი დახმარება.
1.2.3.8
სოფლის ექიმი (პროგრამული კოდი 35 03 03 08)
პირველადი ჯანდაცვის მომსახურება სოფლად (მათ შორის –
ამბულატორიული მომსახურებისათვის აუცილებელი მედიკამენტების
და სამედიცინო დანიშნულების საგნების, ექიმის ჩანთის და სამედიცინო
დოკუმენტაციის ბეჭდვის მომსახურების შესყიდვა);
32
სპეცდაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებების მიერ შესაბამისი
ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურების მიწოდება;
შიდა ქართლის სოფლების ამბულატორიული ქსელის ხელშეწყობა და
განვითარება;
სპეცდაფინანსებაზე მყოფი რიგი სამედიცინო
დამატებითი ფინანსური უზრუნველყოფა;
დაწესებულებების
სოფლის მოსახლეობისათვის პირველადი ჯანდაცვის მომსახურებაზე
მოსახლეობის გეოგრაფიული და ფინანსური ხელმისაწვდომობა.
1.2.3.9
რეფერალური მომსახურება (პროგრამული კოდი 35 03 03 09)
სტიქიური უბედურებების, კატასტროფების, საგანგებო სიტუაციების,
კონფლიქტების რეგიონებში დაზარალებულ მოქალაქეთათვის და
საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრული სხვა შემთხვევების
დროს მოსახლეობისათვის სამედიცინო დახმარების გაწევა;
ჯანდაცვის
მომსახურებაზე
ხელმისაწვდომობის გაზრდა.
1.2.3.10
მოსახლეობის
ფინანსური
სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება
(პროგრამული კოდი 35 03 03 10)
სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა ამბულატორიული შემოწმება;
სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა დამატებითი გამოკვლევები;
სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება.
1.2.4
დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება (პროგრამული კოდი 35 03 04)
პროგრამით განისაზღვრება დეფიციტური და პრიორიტეტული საექიმო
სპეციალობები, რომლებშიც მზადება დაფინანსდება;
პროგრამის
ფარგლებში
და
აღნიშნულ
სპეციალობებში
გათვალისწინებული ადგილების (კვოტების) რაოდენობა;
იმ
მუნიციპალიტეტების
ჩამონათვალი,
რომლებისთვისაც
განხორციელდება მაძიებლების დაფინანსება პროგრამის ფარგლებში,
განისაზღვრება საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური
დაცვის
მინისტრის
ინდივიდუალური
ადმინისტრაციულსამართლებრივი აქტით;
მაძიებელთა
შერჩევას
უზრუნველყოფს
საქართველოს
შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო
კონტროლს დაქვემდებარებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სამედიცინო
საქმიანობის
სახელმწიფო
რეგულირების
სააგენტო
პროგრამით განსაზღვრული „საექიმო სპეციალობის მაძიებელთა შერჩევის
წესის“ მიხედვით;
სამედიცინო სერვისების მიწოდების უწყვეტობისა და გეოგრაფიული
ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება.
1.3
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა
(პროგრამული კოდი 35 01)
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში სახელმწიფო
პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება, საქმიანობის კოორდინაცია და
კონტროლი:
შრომის, სოციალური და ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამების შემუშავება და
33
განხორციელება;
სოციალური დახმარებების, პენსიებისა და სხვადასხვა ფულადი თუ
არაფულადი სახელმწიფო (მ.შ. ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო
პროგრამებით განსაზღვრული) ბენეფიტების მიმღებთა გამოვლენა, დადგენა,
აღრიცხვა, დახმარების დანიშვნა და გაცემის ორგანიზება;
ქვეყანაში შრომის ბაზრის აქტიური პოლიტიკისა და დასაქმების ხელშეწყობის
მომსახურებათა განვითარება/განხორციელება;
სამუშაო
ადგილზე
შრომის
უსაფრთხო
და
ჯანსაღი
პირობების
ზედამხედველობა, შრომის უსაფრთხოების ნორმების დარღვევის პრევენცია;
შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ შესაბამისი
სტანდარტების შემუშავება/გადასინჯვა;
სამედიცინო საქმიანობის ხარისხის კონტროლი და უსაფრთხოება;
საზოგადოების
გარკვეული
ფენების
სოციალური
დახმარებებით
უზრუნველყოფა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის საჭიროებებისათვის
გამიზნული პროგრამების შემუშავება, დამტკიცება, განხორციელების
კონტროლი და შედეგების მონიტორინგი;
ეპიდსაწინააღმდეგო და სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების შემუშავება და
მათზე ზედამხედველობა;
საექიმო, საექთნო და ფარმაცევტული სპეციალობების ნუსხის განსაზღვრა;
ადამიანით ვაჭრობისა (ტრეფიკინგის) და ოჯახში ძალადობის პრევენციის
ღონისძიებების განხორციელება;
საქართველოს ტერიტორიულ ერთეულებში სასწრაფო სამედიცინო დახმარების
მართვა.
1.4
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 29
03)
თავდაცვის სამინისტროსა და შეიარაღებული ძალების პერსონალისა და მათი
ოჯახის წევრების, დაღუპული სამხედრო მოსამსახურეების ოჯახის წევრების
ასევე, სამოქალაქო პირებისათვის სოციალური და სამედიცინო დახმარების
გაწევა. ამბულატორული, სტაციონარული მკურნალობა, სამედიცინო
რეაბილიტაცია და დისპანსერიზაცია. ასევე, შეიარაღებული ძალებისათვის
ხელმისაწვდომი, ხარისხიანი და მრავალპროფილიანი სამედიცინო დახმარების
უზრუნველყოფა, მორალურ-ფსიქოლოგიური და სოციალურ მხარდაჭერა.
1.5
სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა (პროგრამული კოდი
35 04)
სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჯანდაცვითი ინფრასტრუქტურის,
შენობა-ნაგებობებისა
და
აღჭურვილობის
განახლება,
სამედიცინო
დაწესებულებებში
დიაგნოსტიკისა
და
მკურნალობის
მინიმალური
სტანდარტის უზრუნველყოფა;
სამედიცინო დაწესებულებათა მშენებლობა, აღჭურვა და
ხელშეწყობა.
1.6
ფუნქციონირების
სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური (პროგრამული კოდი 54 00)
ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების და მათი ოჯახის წევრების, ასევე
34
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის, თავისუფლებისა და
დამოუკიდებლობისათვის დაღუპულ, უგზო-უკვლოდ დაკარგულ, მიღებული
ჭრილობების შედეგად გარდაცვლილ პირთა ოჯახების სათანადო ცხოვრების
პირობებისა და კეთილდღეობისათვის მყარი სამართლებრივი და სოციალურეკონომიკური საფუძვლის შექმნის უზრუნველყოფა;
საზოგადოებაში მხედრული ტრადიციების განმტკიცება, სახელმწიფოსა და
საზოგადოების მიერ ვეტერანთა ღვაწლის და დამსახურების სათანადო
აღიარება, მომავალ თაობებში პატრიოტული სულისკვეთების გაღვივება;
სახელმწიფოს ეროვნული ინტერესების დაცვისა და საზოგადოებრივი
ცხოვრების სხვადასხვა სფეროში ვეტერანთა პოტენციალის სრულფასოვანი
გამოვლენისა და განვითარების ხელშეწყობა, მათი სოციალურ-ეკონომიკური
საქმიანობისათვის ღირსეული სათანადო პირობების შექმნა;
სამშობლოსათვის თავდადებულ გმირთა სახელების სადიდებლად და მათი
საქმის უკვდავსაყოფად, საბრძოლო მოქმედებებში დაღუპულ და ომის
შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა მიმართ საზოგადოებაში ხსოვნის
განმტკიცებისათვის მუდმივი ზრუნვა;
ვეტერანების და მათი ოჯახის წევრების სოციალურ-ეკონომიკური
მხარდაჭერის სახელმწიფო და ადგილობრივი მიზნობრივი პროგრამების
შემუშავებისა და რეალიზაციის ხელშეწყობა;
1.7
შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა (პროგრამული კოდი 35
05)
შრომის ბაზარზე, შრომის უსაფრთხოების მიმართულებით არსებული
მდგომარეობის შესწავლა; შრომის დაცვის ნორმების გაუმჯობესება/სრულყოფა
და ამის საფუძველზე, რეკომენდაციების მეშვეობით, დამსაქმებელსა და
დასაქმებულს შორის შრომითი ურთიერთობების გაუმჯობესება;
სამუშაოს
მაძიებელთა
რეგისტრაცია-კონსულტირება,
მომსახურებების
განვითარება, შეზუღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საჭიროების
მქონე პირთა დასაქმების ხელშემწყობა, შრომის ბაზრის მოთხოვნის
პერიოდული კვლევების განხორციელება და სამუშაოს მაძიებელთა დროებით
დასაქმების ხელშეწყობა;
ავტორიზებულ-აკრედიტირებულ პროფესიულ სასწავლო-საგანმანათლებლო
დაწესებულებებში რეგისტრირებული სამუშაოს-მაძიებლების მომზადებაგადამზადება;
მონაცემთა შეგროვების მეთოდიკის შემუშავება და დანერგვა;
ინფორმაციის წყაროების გამოვლენა და სრულყოფა დამატებითი კვლევების
საფუძველზე; შრომის ბაზრის კომპონენტთა უწყვეტი კვლევა; შრომის ბაზრის
მონაცემთა ანალიზის შედეგების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა,
ინფორმაციის გავრცელება;
უსაფრთხო და ჯანსაღი სამუშაო გარემოს შექმნა.
1.8
შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემის მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის
მომსახურებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 30 04)
სამინისტროს თანამშრომელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობისა და ფიზიკური
განვითარების შენარჩუნება და განმტკიცება;
ავადობისა და შრომისუუნარობის რაოდენობათა შემცირება;
სამედიცინო ქვედანაყოფების
მზადყოფნის უზრუნველყოფა;
მაღალი
საბრძოლო
და
სამობილიზაციო
საჭიროების შემთვევაში დაჭრილთათვის სამედიცინო დახმარების აღმოჩენისა
და ევაკუაციის ორგანიზება, სანიტარული დანაკარგის მინიმუმამდე დაყვანის
35
მიზნით;
სამინისტროს სისტემაში სანიტარულ-ჰიგიენური და ეპიდსაწინააღმდეგო
ღონისძებათა კონტროლი, ასევე სამინისტროს თანამშრომელთა ოჯახის
წევრების სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა.
1.9
ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი (პროგრამული კოდი 57 00)
საქართველოში მცხოვრები სოციალურად განსაკუთრებულად დაუცველი ან
კატასტროფული სოციალური დანახარჯების რისკის წინაშე მდგარი
პირებისათვის ალტერნატიული (არასაბიუჯეტო) რესურსების მობილიზაცია
და პრიორიტეტულ სოციალურ საჭიროებებზე მიმართვა საზოგადოების, კერძო
სექტორისა და სახელმწიფოს მონაწილეობით;
სოციალური და ჯანდაცვითი პროექტების დაფინანსება, მათ შორის
ერთჯერადი
დახმარებების
და
ასევე,
რეგულარული
სოციალური
შემწეობების/პროექტების დაგეგმვა/განხორციელება.
ონკოლოგიური დაავადებების მქონე 22 წლამდე ბენეფიციარების მხარდაჭერა
სახელმწიფო და მუნიციპალური დაფინანსების ლიმიტს ფარგლებს გარეთ
მოხვედრილი თერაპიისა და დიაგნოსტიკის, ასევე ძვირადღირებული
სადიაგნოსტიკო
და
სამკურნალო
მომსახურება
საზღვარგარეთ
დადასტურებული სამედიცინო აუცილებლობის შემთხვევაში.
ონკოლოგიური დაავადებების მქონე მოზრდილი მოსახლეობისათვის
მედიკამენტების
ხელმისაწვდომობის
კომპონენტის
ძვირადღირებული
უზრუნველყოფა სულ მცირე ორი მედიკამენტის (მაბტერის და ჰერცეპტინის)
თანადაფინანსება, რომელიც მნიშვნელოვნად შეამცირებს პაციენტისათვის
განსაკუთრებულად ძვირადღირებული მედიკამენტის ფასს.
შეზღუდული შესაძლებლობებისა და იშვიათი დაავადებები მქონე ბავშვთა
მხარდაჭერის კომპონენტის ფარგლებში ანტიეპილეფსიური მედიკამენტების,
აუტიზმის აბილიტაციისა და შშმ ბავშვთა რეაბილიტაციის სერვისების
თანადაფინანსებაში მონაწილეობა.
2
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროში გაგრძელდება თავდაცვის სისტემის
მართვის გაუმჯობესება და ინსტიტუციონალიზაცია, პერსონალის განათლება და
წვრთნა, შეიარაღებული ძალების შესაძლებლობების განვითარება, ნატო-ში
ინტეგრაციის მხარდაჭერა და ორმხრივი თანამშრომლობის ინტენსიფიკაცია,
დაინერგება
თავდაცვის
სფეროში
განათლების
მიღების
ახალი
პრინციპები;პრიორიტეტის ფარგლებში ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკა
წარიმართება დასავლური სტანდარტებისა
და მეთოდების შესაბამისად.
დაიხვეწება სამხედრო ძალების საზოგადოებრივი კონტროლის მექანიზმი.
უზრუნველყოფილი
იქნება
საქართველოს
პარლამენტის
მონაწილეობა
განვითარებასა
და
კონტროლში.
სამხედრო
შეიარაღებული
ძალების
მოსამსახურეთათვის უზრუნველყოფილი იქნება ღირსეული სამუშაო პირობები,
ასევე მათთვის და ყოფილი სამხედრო მოსამსახურეებისათვის − ადეკვატური
სოციალური
გარანტიები;ნატო-ში
ინტეგრაციის
პრიორიტეტულობის
გათვალისწინებით გაგრძელდება და გაღრმავდება პარტნიორ ქვეყნებთან
თანამშრომლობა შესაბამისი რეკომენდაციების უზრუნველსაყოფად;პრიორიტეტის
ფარგლებში სამხედრო ძალების საკადრო უზრუნველყოფა მოხდება მხოლოდ
პროფესიონალიზმის ნიშნით. შეიქმნება დასავლური ტიპის სამხედრო კარიერული
სისტემა;პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ღონისძიებები ქვეყნის წინაშე
მდგარი საფრთხეებისა და გამოწვევების გათვალისწინებით შემუშავდება
სამოქალაქო თავდაცვის ეფექტიანი სისტემა, რომელიც მთლიანად ქვეყნის
თავდაცვის სისტემის ნაწილი იქნება;ძირეული რეფორმა განხორციელდება
სამხედრო და ომის ვეტერანების უფლებებისა და ინტერესების უზრუნველყოფის
სისტემაში. იგი გაითვალისწინებს სოციალური დახმარების, პროფესიული
კვალიფიკაციისა და დასაქმების კომპონენტებს;პრიორიტეტის ფარგლებში
სახელმწიფო
საზოგადოებრივი
მართლწესრიგის
განმტკიცების
სფეროში
განახორციელებს
შესაბამის ღონისძიებებს, რათა უზრუნველყოფილ იქნეს
პოლიციისადმი საზოგადოების მაღალი ნდობა, უსაფრთხო გარემო მოქალაქეებისა
36
და ბიზნესისათვის. უზრუნველყოფილი იქნება პოლიციელების საქმიანობის
ხელშეუხებლობის სამართლებრივი გარანტიები, რათა უწყება დაცული იყოს
ყველანაირი
წნეხისაგან.
მართლწესრიგის
უზრუნველმყოფი
ორგანოების
დამოუკიდებლობით შეიქმნება როგორც მოქალაქეების, ისე ამ ორგანოების
თანამშრომელთა უფლებების დაცვის მნიშვნელოვანი გარანტია;პრიორიტეტის
ფარგლებში განხორციელდება სამართლიანი სასჯელის პოლიტიკა. სასჯელის
მოხდის რეჟიმი საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი გახდება და სრულად
იქნება დაცული ადამიანის უფლებები;პატიმართა საცხოვრებელი პირობების
გაუმჯობესების მიზნით გაგრძელდება დაბა ლაითურში თავისუფლების აღკვეთის
დაწესებულების მშენებლობა. ასევე გაგრძელდება სარეკონსტრუქციო-სარემონტო
სამუშაოები სხვადასხვა დაწესებულებაში და განახლდება საყოფაცხოვრებო
ინვენტარი;პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებთან
აშენდება საზოგადოებრივი მისაღებები, სადაც პენიტენციური სისტემის ნებისმიერ
ვიზიტორს ექნება შესაძლებლობა, მიიღოს სწრაფი და კვალიფიციური
მომსახურება;განახლდება და თანამედროვე სამედიცინო ტექნოლოგიებით
აღიჭურვება პენიტენციური სისტემის სამედიცინო დაწესებულებები და
მათი
პირველადი
ჯანმრთელობის
დაცვის
პუნქტები.
გაუმჯობესდება
მედიკამენტებით მომარაგება და გაიზრდება სტაციონარული მომსახურების
არეალი. გაიზრდება სისტემის სამედიცინო პერსონალის რაოდენობა და
უზრუნველყოფილი იქნება მისი უწყვეტი განათლების პროცესი. მოსამსახურეები
უზრუნველყოფილი იქნებიან ჯანმრთელობის დაზღვევით და გაუმჯობესდება
მათი სოციალური და სამუშაო პირობები; გარემონტდება და თანამედროვე
ტექნოლოგიებით
აღიჭურვება
პრობაციის
ბიუროები.
გაფართოვდება
პრობაციონერთა
სარეაბილიტაციო
პროგრამების
არეალი;პრიორიტეტის
ფარგლებში გადაიხედება საპროცესო შეთანხმების ინსტიტუტთან დაკავშირებული
ზოგიერთი საკითხი, რათა უზრუნველყოფილი იყოს მაქსიმალურად სამართლიანი
სისტემა;განსაკუთრებით შეეწყობა ხელი ორგანიზებული თუ სხვა სახის
დანაშაულის გამოვლენასა და გამოძიებას. უპირატესობა მიენიჭება აღდგენითი
მართლმსაჯულებისა
და
რესოციალიზაციის
პოლიტიკას;პრიორიტეტის
ფარგლებში
განხორციელდება
ღონისძიებები,
რომლებიც
გულისხმობს
პროკურატურის უფლებამოსილების შეზღუდვას გამოძიებისა და სისხლის
სამართლებრივი დევნის ეტაპზე ბრალდებულისა და დაზარალებულის უფლებების
დაცვის მიზნით. პროკურატურის ფუნქცია იქნება საზოგადოების დანაშაულისაგან
დაცვა, ბრალდებულისა და მსჯავრდებულის, აგრეთვე დაზარალებულის კანონიერ
უფლებათა დაცვა და საგამოძიებო ორგანოთა მართლზომიერი ფუნქციონირების
უზრუნველყოფა მათი საქმიანობის ზედამხედველობით.
2.1
საზოგადოებრივი წესრიგი, სახელმწიფო საზღვრის დაცვა და საერთაშორისო
თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება (პროგრამული კოდი 30 01)
პრევენციული და საგამოძიებო ფუნქციების გაძლიერება;
ეფექტიანი და ანგარიშვალდებული სამართალდამცავი უწყების ჩამოყალიბება;
დანაშაულის პრევენცია, დანაშულზე სწრაფი რეაგირება, საზოგადოებრივ
უსაფრთხოებას და მართლწესრიგის უზრუნველყოფა;
ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის ეფექტიანი სისტემის
ჩამოყალიბება, ასევე ორგანიზებულ დანაშაულზე სამართლებრივი და
საზოგადოებრივი რეაგირების გააქტიურებას ხელშეწყობა;
საქართველოს სახელმწიფო საზღვარზე, სასაზღვრო ზოლში, სასაზღვრო
ზონაში, საქართველოს საზღვაო სივრცესა და საქართველოს იურისდიქციას
დაქვემდებარებულ გემებზე საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად
კანონსაწინააღმდეგო ქმედებათა პრევენცია, გამოვლენა და აღკვეთა;
დღისით და ღამით, რთული მეტეოროლოგიური პირობების მიუხედავად
სამაშველო ოპერაციების განხორციელება ადამიანთა სიცოცხლისა და ქონების
გადარჩენის მიზნით საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე;
37
საქართველოს საზღვაო სივრცეში მისი სუვერენული უფლებების დაცვა;
ზღვაოსნობისა და ნაოსნობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, ნაოსნობის
წესების დაცვის კონტროლი.
2.2
თავდაცვის მართვა და შესაძლებლობები (პროგრამული კოდი 29 01)
თავდაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება;
საქართველოს შეიარაღებულ ძალებზე დაკისრებული ამოცანების ეფექტიანად
შესასრულებლად არსებული თავდაცვითი შესაძლებლობების შენარჩუნება;
ეროვნული უსაფრთხოების გარემოს გათვალისწინებით, საქართველოს
შეიარაღებული ძალების მზადყოფნა შესაძლო სამხედრო აგრესიის
შესაკავებლად და რეგიონული და საერთაშორისო უსაფრთხოების
განმტკიცებაში მონაწილეობის მიღება. ასევე, პარტნიორ ქვეყნებთან და
საერთაშორისო
ორგანიზაციებთან
ორმხრივი
და
მრავალმხრივი
თანამშრომლობის გაღრმავება და ახალ პარტნიორ ქვეყნებთან ორმხრივი
თანამშრომლობის გეგმების შემუშავება-განხორციელება;
საქართველოს წინაშე არსებული საფრთხეებიდან და გამოწვევებიდან
გამომდინარე შეიარაღებული ძალების თანამედროვე შეიარაღებითა და
ტექნიკით უზრუნველყოფა.
2.3
საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის
ჩამოყალიბება (პროგრამული კოდი 27 01)
პენიტენციური სისტემის საერთაშორისო სტანდარტებთან მიახლოების
მიზნით
შესაბამისი
პოლიტიკის
შემუშავება
და
განხორციელება.
ურთიერთობების კოორდინაცია სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებებთან,
საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, თანამშრომლობის
ხელშეკრულებებისა და მემორანდუმების გაფორმება;
პენიტენციური დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის სრულყოფა
შესაბამისი მანქანა/დანადგარებითა და ინვენტარით აღჭურვა;
და
მსჯავრდებულ/ბრალდებულთა საცხოვრებელი და ყოფითი პირობებისა
გაუმჯობესება, რბილი ინვენტარის განახლება და პირადი ჰიგიენისათვის
საჭირო საშუალებების შეძენა;
პენიტენციურ დაწესებულებებში მყოფთათვის
განათლების მიღების
ხელშეწყობა - სახელობო და პროფესიული სწავლების პროგრამების
განსაზღვრით. ასევე, ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა რესოციალიზაციის
მიზნით მათი დასაქმების უზრუნველყოფის ხელშეწყობა და საწარმოო
ზონების შექმნა;
პენიტენციურ დაწესებულებებში განთავსებულ პირთა უზრუნველყოფა
ეკვივალენტური სამედიცინო მომსახურებით. ამასთანავე, პენიტენციური
ჯანდაცვის სტანდარტის შესაბამისად პრევენციული და პროფილაქტიკური
ღონისძიებების
განხორციელება ჰიგიენის,
გადამდები დაავადებების
კონტროლის და ფსიქიკური ჯანმრთელობის დაცვის კუთხით;
პენიტენციურ
სისტემაში
მყოფ
ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა
სამართლებრივი გარანტიების
გაძლიერება - პატიმრობის კოდექსით
გათვალისწინებული
საჩივრების
პროცედურების
ხელმისაწვდომობის
შენარჩუნებით და ცნობიერების ამაღლებით.
2.3.1
პენიტენციური სისტემის პოლიტიკის შემუშავება, მართვა და
ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა ყოფითი პირობების გაუმჯობესება
38
(პროგრამული კოდი 27 01 01)
ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა ყოფითი და საცხოვრებელი პირობების
გაუმჯობესების მიზნით:
ბრალდებულ/მსჯავრდებულთათვის
რბილი
ინვენტარის,
პირადი
ჰიგიენის საგნებისა და საჭიროების შემთხვევაში, შესაფერისი უნიფორმის
შესყიდვა, ხარისხიანი კვებითი მომსახურების შენარჩუნება, განათლების
ხელმისაწვდომობა
პროფესიული/სახელობო/საგანმანათლებლო
სწავლების პროგრამების განსაზღვრისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის
შექმნით, მსჯავრდებულთა დასაქმების ხელშეწყობა;
პენიტენციურ
სისტემაში
მყოფ
ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა
სამართლებრივი გარანტიების განმტკიცება, პატიმრობის კოდექსით
გათვალისწინებული საჩივრების პროცედურების ხელმისაწვდომობის
შენარჩუნება, პატიმართა ცნობიერების ამაღლებასა და სრული
ინფორმატულობის უზრუნველყოფა
მათი უფლებების (საჩივრების,
დისციპლინარული და ადმინისტრაციული პროცედურების) შესახებ;
პენიტენციური სისტემის თანამშრომელთა და სავალდებულო სამხედრო
მოსამსახურეების უნიფორმითა და რბილი ინვენტარით უზრუნველყოფა.
2.3.2
ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა ეკვივალენტური სამედიცინო
მომსახურებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 27 01 02)
პენიტენციურ სისტემაში გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა
ეპიდემიოლოგიური
კონტროლი
და
გავრცელების
პრევენცია,
მეთვალყურეობა;
პირველადი ჯანდაცვის რგოლის ფუნქციონირება
სამედიცინო მომსახურების მიწოდება;
და
შესაბამისი
ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა უზრუნველყოფა სამკურნალწამლო
საშუალებებით, მათთვის სპეციალიზებული სამედიცინო მომსახურების
მიწოდება პენიტენციური სისტემასა და მის გარეთ;
პენიტენციურ დაწესებულებებში აივ-ინფექცია/შიდსის, ტუბერკულოზის
და C ჰეპატიტის ინფექციების პრევენციის, დიაგნოსტიკისა და
მკურნალობის უზრუნველყოფა;
მსჯავრდებულთათვის
ფსიქიატრიული
დახმარების,
ხოლო
წამალდამოკიდებულ პირთათვის მკურნალობისა და რეაბილიტაციის
უზრუნველყოფა;
მძიმე და განუკურნებელი სენით
სასჯელისაგან გათავისუფლება;
2.3.3
დაავადებულ
მსჯავრდებულთა
პენიტენციური სისტემის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება (პროგრამული
კოდი 27 01 03)
პენიტენციურ
სისტემაში
არსებული
ინფრასტრუქტურისა
საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების მიზნით:
ოზურგეთის რაიონის სოფელ
მშენებლობის გაგრძელება;
და
ლაითურში ახალი დაწესებულების
ახალი
არასრულწლოვან
ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა
სპეციალიზირებული
და
ახალგაზრდა
(18-21
წელი)
ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა შერეული რისკის პენიტენციური
დაწესებულების მშენებლობის დაწყება;
39
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს არსებულ პენიტენციურ
დაწესებულებებში სარემონტო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოების ჩატარება;
ცალკეული დაწესებულებების შესამაბამისი მანქანა-დანადგარებითა და
ინვენტარით აღჭურვა;
სახელობო, პროფესიული, საგანმანათლებლო და სარეკრეაციო კურსებისა
და პროგრამებისათვის აუცილებელი სატრენინგო ოთახების შექმნა.
2.4
საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური (პროგრამული კოდი 60
00)
საქართველოს
კონსტიტუციური
წყობილების,
სუვერენიტეტის,
ტერიტორიული მთლიანობისა და სამხედრო პოტენციალის დაცვა უცხო
ქვეყნის
სპეციალური
სამსახურებისა
და
ცალკეულ
პირთა
მართლსაწინააღმდეგო ქმედებისაგან;
სახელმწიფოს
კონსტიტუციური
წყობილებისა
და
სახელმწიფო
ხელისუფლების არაკონსტიტუციური, ძალადობრივი გზით შეცვლის
გამოვლენა და დაცვის უზრუნველყოფა;
ქვეყნის ეკონომიკური უსაფრთხოების უზრუნველყოფა;
ტერორიზმთან ბრძოლა;
სახელმწიფო უსაფრთხოებისათვის საფრთხის შემცველი ტრანსნაციონალური
ორგანიზებული და საერთაშორისო დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა;
კორუფციის თავიდან აცილების, გამოვლენისა და აღკვეთის ღონისძიებების
განხორციელება;
სახელმწიფო საიდუმლოების რეჟიმის დაცვა, საქართველოს კანონმდებლობით
დადგენილი წესით სახელმწიფო საიდუმლოების დაცვის უზრუნველყოფის
ღონისძიებათა განხორციელება და მათი შესრულების კონტროლი;
ქვეყნის საგარეო საფრთხეებისაგან დაცვა.
2.5
სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლება (პროგრამული კოდი 30 06)
ქვეყანაში სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლების მიზნით, საგანგებო
სიტუაციების მართვის ერთიანი სისტემის ჩამოყალიბება;
საგანგებო სიტუაციების პრევენციის, მასზე მზადყოფნის, რეაგირებისა და
მიყენებული ზიანის აღმოფხვრისათვის საჭირო სამუშაოების უზრუნველყოფის
მიზნით საქმიანობის ორგანიზება;
სამოქალაქო უსაფრთხოების ამოცანების გადასაწყვეტად სამოქალაქო
უსაფრთხოების ეროვნული გეგმის განხორციელების კოორდინირება;
საქართველოს
კანონით
„სამოქალაქო
უსაფრთხოების
შესახებ“
გათვალისწინებული კანონქვემდებარე აქტების ეტაპობრივი შემუშავება და
მიღება;
საგანგებო სიტუაციების მართვის სფეროში სპეციალურად უფლებამოსილი
ორგანოს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სსიპ - საგანგებო
სიტუაციების მართვის სააგენტოს შესაძლებლობების გაძლიერება;
სააგენტოს
უფლებამოსილების
განხორციელებისათვის
შესაბამისი სამართლებრივი ბაზის შექმნა;
აუცილებელი
40
სააგენტოს
ინფრასტრუქტურის
მშენებლობა/რეაბილიტაცია,
სახანძროსამაშველო სპეციალური ავტოტრანსპორტისა და მატერიალურ-ტექნიკური
ბაზის განახლება/მოდერნიზაცია.
2.6
საერთაშორისო ოპერაციები (პროგრამული კოდი 29 06)
პროგრამის ფარგლებში, თავდაცვის სამინისტრო არსებული მექანიზმების
საშუალებით
წარმატებით
ასრულებს
ალიანსის
წინაშე
აღებულ
ვალდებულებებს და საერთაშორისო უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად
მონაწილებს ნატოს ეგიდით წარმოებულ მტკიცე მხარდაჭერის მისიასა (RSM)
და ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალებში (NRF). ამავდროულად, თავდაცვის
სამინისტრო აქტიურად თანამშრომლობს ევროკავშირთან ასოცირების დღის
წესრიგისა და ევროკავშირის ერთიანი უსაფრთხოებისა და თავდაცვის
პოლიტიკის ფარგლებში და მონაწილეობს ევროკავშირის ეგიდით წარმოებულ
მისიებში - ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკა (EUMAM RCA) და უკრაინაში
(EUAM UKR).
2.7
გამოძიებაზე ზედამხედველობის, სახელმწიფო ბრალდების მხარდაჭერის,
დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლისა და პრევენციის პროგრამა (პროგრამული
კოდი 26 02)
იურიდიული პირების მიერ ჩადენილი კორუფციული დანაშაულის
გამოძიებისა და საპროცესო ზედამხედველობის განხორციელების ხელშეწყობა,
აღნიშნული დანაშაულის გამოძიებისა და სისხლისსამართლებრივი დევნის
სახელმძღვანელოს შემუშავება; ადამიანის უფლებების დაცვა გამოძიების
მიმდინარეობისა და სისხლისსამართლებრივი დევნის განხორციელების
პროცესში; ამ სფეროში სახელმწიფოს პოზიტიური ვალდებულების დარღვევის
გამომწვევი მიზეზების დადგენა და საერთაშორისო და უფლებადამცველი
ორგანიზაციების რეკომენდაციების გათვალისწინება; ოჯახური ძალადობის,
წამების, არასათანადო მოპყრობის, უმცირესობათა უფლებების დარღვევის
ფაქტებზე ეფექტური და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი გამოძიება
და სისხლისსამართლებრივი დევნა; პროკურატურის მუშაკთა ახალი,
პროკურატურის წინაშე არსებული გამოწვევების შესაბამისი ეთიკის კოდექსის
შემუშავება, არსებული კოდექსის ბუნდოვანი ნორმების აღმოფხვრა, ეთიკის
კოდექსით გათვალისწინებული გადაცდომების კონკრეტიზაცია; სისხლის
სამართლის საქმისწარმოების ელექტრონული სისტემის დახვეწა, პროკურორთა
საჭიროებებზე მორგებული
და ადამიანური რესურსების მართვის
ელექტრონული
პროგრამების
შექმნა,
პროკურორთა
დატვირთვის
ელექტრონული მოდულის იმპლემენტაციის განხორციელება; პროკურატურის
საქმიანობის
გამჭვირვალობისა
და
საზოგადოების
წინაშე
ანგარიშვალდებულების
უზრუნველყოფის
მიზნით
მასმედიასთან
ურთიერთობის ეფექტური მექანიზმების შექმნა, საზოგადოებისთვის
ინფორმაციის მიწოდების არსებული მექანიზმების სრულყოფა; მოწმისა და
დაზარალებულის კოორდინატორის ინსტიტუტის დახვეწა, დანაშაულის
პრევენციის ადგილობრივი საბჭოების შექმნა; პროკურატურის როლის გაზრდა
დანაშაულის პრევენციის პროცესში და ამ მიმართულებით სტრატეგიის
შემუშავება; არასრულწლოვანთა სისხლის სამართლის საქმეებზე პროკურორთა
გადამზადება. არასრულწლოვანთა მიმართ იძულებითი ღონისძიებების
გამოყენების პრაქტიკის
საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობაში
მოყვანა. საქართველოს პროკურატურის საქმიანობის ეფექტიანობის ზრდის,
საერთაშორისო
სტანდარტების
სამუშაო
პრაქტიკაში
დანერგვის,
განხორციელებული
საკანონდებლო
სიახლეების
პრაქტიკაში
სწორი
იმპლემენტირებისა
და დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის ხელშეწყობა,
პროკურატურის
თანამშრომელთა
პროფესიული
მომზადებისა
და
კვალიფიკაციის ამაღლების უზრუნველყოფის გზით; თანმიმდევრული,
კოორდინირებული საქმიანობის ხელშეწყობისა და საერთო მიდგომების
დანერგვის
მიზნით,
პროკურატურისა
და
სხვა
საგამოძიებო
უწყებების/მიზნობრივი ჯგუფების წარმომადგენლებისათვის ერთობლივი
სასწავლო პროექტების განხორციელება;
41
2.8
სამხედრო მრეწველობის განვითარება (პროგრამული კოდი 29 07)
ენერგოუსაფრთხოების სფეროში სამეცნიერო ტექნიკური სამუშაოების
გაღრმავებას, საწარმოო ბაზის განახლებას და თანამედროვე სტანდარტებთან
შესაბამისობაში მოყვანას, შეიარაღებულ ძალებში არსებული შეიარაღების და
ტექნიკური საშუალებების მოდერნიზებასა და აღდგენას. ასევე, მრეწველობის
და მათ შორის, მანქანათმშენებლობის რიგი დარგების განვითარებას, ახალი
ტექნოლოგიური პროცესების კვლევასა და ოპტიმიზაციას. ქვეყნის
თავდაცვისუნარიანობის
ასამაღლებლად
და
სამხედრო-სამრეწველო
კომპლექსის განვითარებისათვის, თავდაცვის სფეროში სამეცნიერო-კვლევების
განხორციელება.
საწარმოო
სიმძლავრეების
გაზრდა–მშენებლობა
და
ექსპერიმენტალური მოდელების შექმნა შემდგომში ექსპორტის გაზრდის
მიზნით.
2.9
ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია (პროგრამული კოდი 23 03)
საფინანსო და ეკონომიკურ სფეროში დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა,
ქვეყანაში ჯანსაღი, კონკურენტუნარიანი გარემოს ხარისხის ამაღლება,
კანონიერი სამეწარმეო საქმიანობის დაცვა და სამსახურში მწყობრი სისტემის
ჩამოყალიბება;
საქართველოსა და საზღვარგარეთის ქვეყნებში პერსონალის შერჩევის
კრიტერიუმებისა და პროცედურების კუთხით დაგროვილი გამოცდილების
შესწავლა;
საქართველოს
ეკონომიკურ
საზღვრებზე
კონტროლის
გამკაცრება
გადასახადების გადახდაზე თავის არიდების აღკვეთის მიზნით, პრევენციული
ღონისძიებების გატარება დანაშაულის ჩადენის აღკვეთის მიზნით;
2.10
ეროვნული საგანძურის, დიპლომატიური წარმომადგენლობებისა და
საპატრიარქოს დაცვის უსაფრთხოების დონის ამაღლება (პროგრამული კოდი 30
02)
დასაცავი ობიექტების დაცვის ხარისხის ამაღლება;
ციფრული კავშირგაბმულობისა და ობიექტების თანამედროვე დაცვითი
საგანგაშო სიგნალიზაციის სისტემებით აღჭურვა;
ავტოპარკის მუდმივი განახლება;
ინფრასტურქტურის მუდმივი რეაბილიტაცია.
2.11
მართვის, კონტროლის, კავშირგაბმულობის და კომპიუტერული სისტემები
(პროგრამული კოდი 29 04)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების მართვისა და კონტროლისათვის
კომუნიკაციებისა და საინფორმაციო უსაფრთხოების სისტემების გამართულ
ფუნქციონირებას. მონაცემებისა და ინფორმაციის უსაფრთხოების დაცვა
მოითხოვს კიბერ და საკომუნიკაციო უსაფრთხოების სისტემებს, რომელთა
დახმარებითაც შესაძლებელია მოწინააღმდეგის მხრიდან საზიანო ქმედებების
თავიდან აცილება, უარყოფითი შედეგების შემცირება და ყველა ელემენტის
ფუნქციონირების უმოკლეს ვადებში აღდგენა. პროგრამამ უნდა უზრუნველყოს
მონაცემთა და ინფორმაციის უსაფრთხოება თავდაცვის სფეროში და
თანამშრომლობა სხვა შესაბამის უწყებებთან. თავდაცვითი ოპერაციების
ერთიანობისა
და
უწყვეტობის
შენარჩუნებისათვის
მნიშვნელოვანია
ქვედანაყოფების მობილური და სტაციონალური მართვისა და კონტროლის
სისტემის დახვეწა.
2.12
სრულყოფილი პრობაციის სისტემა (პროგრამული კოდი 27 02)
სსიპ - არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული
სააგენტოს ადმინისტრაციული შესაძლებლობების განვითარება;
42
სარეაბილიტაციო პროგრამების განხორციელება და მათში პრობაციონერების
ჩართულობა;
არასრულწლოვანთათვის
სასჯელის
სახედ
შინა
პატიმრობასთან
დაკავშირებული შესაბამისი ღონისძიებების გატარების ხელშეწყობა.
2.13
საქართველოს მიერ საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი
ვალდებულებების ფარგლებში საქართველოს აეროპორტებში
„გათავისუფლებული ფრენების" მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება (მათ
შორის, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა (პროგრამული
კოდი 24 09)
საქართველოს ევროპის ერთიან საჰაერო სივრცეში ინტეგრაციის პროცესის
გაღრმავება;
საერთაშორისო ანტიტერორისტული საქმიანობის ხელშეწყობა კომპეტენციის
ფარგლებში;
ფრენების უსაფრთხოებისა და საავიაციო უშიშროების დონის ამაღლება;
აშშ-ს
სამხედრო
უზრუნველყოფა;
ავიაციის
საჰაერო
ნავიგაციით
და
პილოტაჟით
ჩრდილოატლანტიკური
ხელშეკრულების
წევრ
სახელმწიფოებსა
და
„პარტნიორობა მშვიდობისათვის“ პროგრამაში მონაწილე სხვა სახელმწიფოებს
შორის
შეთანხმებით
გათვალისწინებული
პირობების
შესრულების
უზრუნველყოფა.
2.14
საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი (პროგრამული კოდი 03
01)
სამხედრო აღმშენებლობისა და ქვეყნის თავდაცვის ორგანიზაციის
მიამრთულებით უმაღლესი დონის გადაწყვეტილებების მიღება; სამხედრო
ძალების სტრუქტურისა და რაოდენობის განსაზღვრის პროექტების
მომზადება; ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკის დაგეგმვის კოორდინაცია
კანონმდებლობით მინიჭებული კომპეტენციის ფარგლებში და ეროვნული
უშიშროების საბჭოს მდივნის მონაწილეობის უარუნველყოფა.
საინფორმაციო-ანალიტიკური საქმიანობის მიმართულებით ქვეყნს თავდაცვის,
უშიშროებისა და სამხედრო აღმშენებლობის საკითხებზე აქტების მომზადება
და ექსპერტიზა, საინფორმაციო-ანალიტიკური მასალების მომზადება და ამ
მასალებით საქართველოს პრეზიდენტისა და უშიშროების საბჭოს წევრების
უზრუნველყოფა. ქვეყნის თავდაცვისა და უშიშროების სფეროში საქართველოს
კანონმდებლობით
გათვალისწინებული
საქმიანობის
მიმართულებით
საქართველოს
ეროვნული
უშიშროებისს
აბჭოს
დასკვნებისა
და
გადაწყვეტილებების პროექტების მომზადება.
2.15
დანაშაულის პრევენცია და ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაცია (პროგრამული
კოდი 26 07)
პროგრამის მიზანს წარმოადგენს საქართველოში დანაშაულის რეციდივის
თავიდან აცილების ხელშეწყობა, რისკჯგუფებთან მუშაობა და პირველადი
დანაშაულის პრევენციასთან დაკავშირებული ღონისძიებების გატარება. ამ
მხრივ 2017-2020 წლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები მიმართული
იქნება ახალგაზრდების ფიზიკური, შემეცნებითი, გონებრივი, სოციალური და
მოხალისეობრივი
კულტურის
განვითარებაზე,
ყოფილი
პატიმრების
ინდივიდუალური საჭიროებების გათვალისწინებით მათი ფიზიკური და
ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მოგვარებაზე, შრომის ბაზრის
43
მოთხოვნების
ადეკვატური
ტრენინგების/პროფესიული
გადამზადების
კურსების შეთავაზებაზე, პოტენციურ დამსაქმებელთან რეკომენდაციების
გაწევაზე, განრიდება-მედიაციის სფეროს ინსტიტუციური ჩარჩოს დახვეწაზე,
საგრანტო პროგრამების საშუალებით დეფიციტური სერვისების მიწოდებასა
და შემდგომ განვითარებაზე.
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ღონისძიებები ყოფილ პატიმართა
ფიზიკური და ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მოგვარების,
პროფესიული გადამზადების და პროგრამის წარმატებული მონაწილეების
დასაქმების
ხელშეწყობის, განრიდებისა და მედიაციის პროგრამის
ეფექტურობის და მასში ჩართული პროფესიონალების გადამზადების,
დანაშაულის ჩადენის რისკის ქვეშ მყოფი არასრულწლოვნებისთვის
სპეციალიზებული სერვისების შეთავაზების, აგრეთვე, ქვეყნის მასშტაბით
რეფერალის სისტემის შემუშავების, არასრულწლოვნებში დანაშაულის
პირველადი პრევენციის მიზნით ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციის,
მოხალისეობის განვითარებისა და სამოქალაქო და სამართლებრივი
ცნობიერების დონის ამაღლების, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს
საგრანტო
პროგრამის
განვითარებისა
და
ადმინისტრირების
მიმართულებებით.
2.16
სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნა და მართვა (პროგრამული კოდი
30 05)
სახელმწიფო რეზერვების მატერიალურ ფასეულობათა ოპერაციების წარმოება;
სახელმწიფო რეზერვში ჩასაწყობ მატერიალურ ფასეულობათა
ნომენკლატურის შემუშავება და დადგენილი წესით მისი დამტკიცება;
ახალი
სახელმწიფო რეზერვში რიცხულ მატერიალურ მარაგებზე მონიტორინგის და
სისტემატური კონტროლის განხორციელება.
3
რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
საქართველოს უკეთესი შიგა და საერთაშორისო ინტეგრაციის უზრუნველსაყოფად
განსაკუთრებულად პრიორიტეტულია ქვეყნის ზოგადი რეგიონული და
ინფრასტრუქტურული განვითარება. ტურიზმის განვითარებასთან ერთად ქვეყანა
ჩამოყალიბდება რეგიონულ ცენტრად;ქვეყნისათვის აქტუალურ თემად რჩება
საგზაო, ენერგეტიკისა და წყლის ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია
და ქვეყნის რეგიონული განვითარება;გაგრძელდება მუშაობა საერთაშორისო,
შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილოვრივი მნიშვნელობის გზების მდგომარეობის
გაუმჯობესებისათვის, რათა გაიზარდოს როგორც ქვეყნის შიგა ტვირთბრუნვა და
ურთიერთდაკავშირება, ისე საქართველოს როლი რეგიონული და საერთაშორისო
ტვირთბრუნვისა და ტრანზიტის ჭრილში. მაღალი ტემპით გაგრძელდება
აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის, ქუთაისისა და
ქობულეთის შემოვლითი გზების მშენებლობა. საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე
აშენდება და გაუმჯობესდება საერთაშორისო, შიდასახელმწიფოებრივი და
ადგილობრივი მნიშვნელობის გზები. შეიქმნება განვითარებული, ხარისხიანი და
უსაფრთხო საგზაო ინფრასტრუქტურა ქვეყნის შიგა ტვირთბრუნვის, იმპორტის,
ექსპორტისა და ტრანზიტის განვითარებისათვის. უზრუნველყოფილი იქნება
საკურორტო და სხვა რეგიონებში უკეთესი მიღწევადობა. გაგრძელდება ამ სფეროში
ინვესტიციების მოზიდვა, რაც ხელს შეუწყობს როგორც ქვეყნის სატრანზიტო
პოტენციალის, ვაჭრობისა და ტურიზმის ზრდას, ისე ახალი საწარმოების
მშენებლობასა და სამუშაო ადგილების შექმნას;უცხოური და ადგილობრივი
ინვესტიციების მძლავრი ნაკადის მოზიდვით და მოწოდების წყაროების
დივერსიფიკაციით კიდევ უფრო გაიზრდება ქვეყნის საექსპორტო პოტენციალი
ენერგეტიკის სფეროში და საქართველოს როლი აღმოსავლეთ-დასავლეთის
ენერგეტიკულ დერეფანში. სანდო, დივერსიფიცირებული და ფინანსურად
მდგრადი ენერგოსისტემა ერთ-ერთი წინაპირობაა საქართველოს სამეწარმეო და
საექსპორტო პოტენციალის მაქსიმალიზებისათვის. სახელმწიფო მიზნად ისახავს,
44
საქართველო გახდეს ელექტროენერგიის მნიშვნელოვანი ექსპორტიორი თურქეთში,
ევროპასა და ახლო აღმოსავლეთში. საქართველოს ენერგეტიკულ სექტორს
განსაკუთრებულად მიმზიდველს ხდის თურქეთთან დამაკავშირებელი 500კილოვოლტიანი მაღალი ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა და სხვა
ენერგოპროექტები;გაგრძელდება მუშაობა საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში
წყალმომარაგებისა და წყალარინების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის
კუთხით. ასევე, გაგრძელდება წყლის მილსადენების, გამწმენდი ნაგებობების,
რეზერვუარების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ნაპირდაცვის უზრუნველყოფის
ღონისძიებები და მუდმივი მონიტორინგი მდინარეებისა და ზღვის სანაპირო
ზოლებში ავარიული და რისკფაქტორიანი უბნების გამოვლენისა და ნაპირსამაგრი
სამუშაოების ჩატარებისათვის;ტურიზმის ხელშეწყობის მიზნით გაგრძელდება
საქართველოს ქალაქებისა და რეკრეაციული ტერიტორიების მხარდაჭერა,
ტურისტულ ინფრასტრუქტურაში ინვესტიციების მოზიდვა.
3.1
საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი
25 02)
გეოგრაფიული მდებარეობიდან გამომდინარე, საქართველომ შეიძინა ევროპისა
და აზიის დამაკავშირებელი სატრანსპორტო დერეფნის სტატუსი. ვინაიდან,
სატვირთო გადაზიდვების საკმაოდ დიდი ნაწილი ავტოტრანსპორტზე მოდის,
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან
მიმართულებას საავტომობილო გზები წარმოადგენს. საავტომობილო
გადაზიდვებზე გაზრდილმა მოთხოვნამ განაპირობა არსებული გზების
რეკონსტრუქცა,
არსებული
საგზაო
ინფრასტრუქტურის
განახლებამოდერნიზება და ზოგ შემთხვევაში უსაფრთხო, ცენტრალური ქალაქების
გვერდის ავლით, ახალი საგზაო მონაკვეთების მშენებლობის აუცილებლობა,
რითაც გარკვეული ტერიტორიები გამოთავისუფლდება. აღნიშნული კი
ტურიზმის განვითარების და ახალი ტურისტული ობიექტების მშენებლობის
საფუძველი იქნება.
საქართველოს საგზაო ქსელის ინტეგრირება საერთაშორისო საგზაო
კომუნიკაციების
სისტემაში,
ქვეყნის
საავტომობილო
გზების
გამტარუნარიანობის გაზრდა, ავტოსატრანსპორტო დერეფნის განვითარება და
საერთაშორისო
სატრანზიტო
კონკურენტუნარიანობის
გაზრდა,
სახელმწიფოთაშორისო და რეგიონთაშორისო ავტოსაგზაო კავშირების
გაუმჯობესება,
მოსახლეობის
გაზრდილი
ეკონომიკური
აქტივობის,
ინტენსიური ავტომობილიზაციის დონისა და გაზრდილი სატრანსპორტო
ნაკადების დონესთან საავტომობილო საგზაო ქსელის განვითარების ტემპების
შესაბამისობის უზრუნველყოფა.
3.1.1
საავტომობილო გზების პროგრამების მართვა (პროგრამული კოდი 25 02 01)
საავტომობილო გზების ინფრასტრუქტურული პროექტების სფეროში
სახელმწიფო
პოლიტიკის
განხორციელება,
საერთაშორისო
და
შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის საავტომობილო გზების
მშენებლობა-რეაბილიტაციის ადმინისტრირება და მონიტორინგი.
3.1.2
გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 25 02 02)
საერთაშორისო
და
შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის
საავტომობილო გზების რეაბილიტაცია;
მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციულ ცენტრებთან, თვითმმართველ
ქალაქებთან, ისტორიულ და კულტურულ ძეგლებთან, ასევე, მოსაზღვრე
ქვეყნებთან მისასვლელი საავტომობილო გზების პერიოდული შეკეთება
და რეაბილიტაცია, რეკონსტრუქცია-მოდერნიზაცია და განვითარება;
სტიქიური და სხვა ფორსმაჟორული მოვლენების შედეგების ლიკვიდაცია.
3.1.3
ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა (პროგრამული კოდი 25 02
03)
ჩქაროსნული
სატრანსპორტო
ავტომაგისტრალების
მშენებლობა-რეაბილიტაცია,
გადაზიდვების
საერთაშორისო
კორიდორებში
45
საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობის
გაზრდა, ავტოტრანსპორტის ნაკადების გამტარუნარიანობის ამაღლება და
უსაფრთხო მოძრაობის უზრუნველყოფა.
3.2
რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია
(პროგრამული კოდი 25 03)
მუნიციპალიტეტებში სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული პროექტების
განხორციელება და მათთან დაკავშირებული სხვადასხვა მომსახურებების
შესყიდვა; სახელმწიფო მნიშვნელობის (ადმინისტრაციული, სტრატეგიული,
სამხედრო, პოლიციური და სხვა დანიშნულების) ობიექტების სამშენებლოსარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელება; ნაპირდაცვითი სამუშაოების
უზრუნველყოფა; ქვეყანაში ტურიზმის განვითარების მიზნით სხვადასხვა
ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება. ასევე, სამინისტროს
მართვაში არსებული საწარმოების საოპერაციო ხარჯებისა და შესაბამისი
ფუნქციური დავალებების შესასრულებლად წარმოებული სამშენებლო და
სარეაბილიტაციო სამუშაოების და მათთან დაკავშირებული სხვადასხვა
მომსახურებების შესყიდვა. მუნიციპალიტეტებში (გარდა ქალაქ თბილისის
მუნიციპალიტეტისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისა) არასახიფათო
ნარჩენების ნაგავსაყრელების მოწყობა, მართვა და დახურვა, ნარჩენების
გადამტვირთავი სადგურების მოწყობა და მართვა.
დონორების მიერ დაფინანსებული პროექტების მოსამზადებლად საჭირო
ღონისძიებების გატარება, საპროექტო დოკუმენტაციების მომზადება და
ანალიზი.
3.3
წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია (პროგრამული
კოდი 25 04)
მუნიციპალიტეტებში მცხოვრები მოსახლეობის და დაწესებულებების
ეკოლოგიურად სუფთა, გაფილტრული, ზედაპირული გრუნტის წყლების
მოხვედრისგან დაცული სასმელი წყლის 24 საათიანი მიწოდების რეჟიმით
უზრუნველყოფა;
საქართველოს
დიდ
ქალაქებსა
და
სოფლებში
წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემების აღდგენა-რეაბილიტაცია;
მუნიციპალიტეტებში წყალსადენის სათავე ნაგებობების მოწყობა და ჩამდინარე
წყლების გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია;
ტურისტულ-დასასვენებელ
ცენტრებში
ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება.
3.4
წყალმომარაგების
სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება
(პროგრამული კოდი 36 03)
ქვეყანაში არსებული მაღალი და საშუალო ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზების
მშენებლობა რეაბილიტაცია;
მეზობელ ქვეყნებთან არსებული ელექტროგადამცემი ხაზების რეაბილიტაცია
და ახლის მშენებლობა.
სისტემის მოძველებული ქვესადგურების თანამედროვე ტექნოლოგიებით
აღჭურვა და სხვადასხვა სიმძლავრის ახალი ქვესადგურების მშენებლობა.
თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის
ელექტროგადამცემი ქსელის მოწყობა.
3.5
განვითარებისათვის
შესაბამისი
ენერგეტიკის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა (პროგრამული კოდი
36 01)
ენერგეტიკის უსაფრთხოების სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება,
სახელმწიფო სტრატეგიისა და სახელმწიფო პროგრამების შესრულების
მონიტორინგი და მათი განხორციელების კოორდინაცია.
საქართველოს ენერგეტიკის დარგში ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა.
46
ელექტროენერგიის დამატებითი, ალტერნატიული და განახლებადი წყაროების
მოძიების, ენერგიის შემცველი წყაროების უპირატესი ათვისებისა და ამ
კუთხით დარგის სტაბილური განვითარების უზრუნველსაყოფად სახელმწიფო
პოლიტიკის შემუშავება.
ქვეყნის მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა.
არსებული წილობრივი განაწილების ხელშეკრულებების შესრულების
მონიტორინგი,
მოქმედი
ინვესტორების
საქმიანობის
კოორდინაცია,
აღნიშნულის ფარგლებში ნავთობისა და გაზის ოპერაციების მონოტორინგი,
კომპანიების ყოველწლიური სამუშაო გეგმების და ბიუჯეტების განხილვა,
შეთანხმება და შესრულების მონიტორინგი.
ინვესტორებისაგან ყველა სახის ტექნიკური ინფორმაციის მიღება, დამუშავება,
სისტემატიზაცია, ნავთობისა და გაზის ოპერაციების წარმოების საერთაშორისო
სტანდარტებთან შესაბამისობის დადგენა, ნავთობისა და გაზის ოპერაციების,
ნავთობის გადამუშავების, გაზის დამუშავების და ნავთობგაზპროდუქტების
ტრანსპორტირების საქმიანობის ერთიანი მარეგულირებელი საფუძვლების
შექმნა.
ნავთობისა და გაზის რესურსების ათვისების და ნავთობის გადამუშავების
სფეროში ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა.
შავი ზღვის შელფის საქართველოს ნაწილზე ნახშირწყალბადების რესურსების
ათვისების მიზნით პოტენციური ინვესტორების მოძიება.
საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში (იმერეთის, კახეთის, შიდა და ქვემო
ქართლის, სამეგრელოს, რაჭის, გურიისა და სამცხე-ჯავახეთის) გაზის გარეშე
არსებული სოფლების გაზიფიცირება.
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი
სოფლების მუდმივად მცხოვრები მოსახლეობის მიერ მოხმარებული
ბუნებრივი აირის საფასურის ანაზღაურება შესაბამის პერიოდებში პროგრამით
განსაზღვრული ბენეფიციარებისათვის.
ქარის, მზის და ბიომასის ელექტროსადგურების განვითარება
3.5.1
ენერგეტიკის სფეროში პოლიტიკის განხორციელება (პროგრამული კოდი 36
01 01)
ენერგეტიკის უსაფრთხოების სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის
შემუშავება, სახელმწიფო სტრატეგიისა და სახელმწიფო პროგრამების
შესრულების მონიტორინგი და მათი განხორციელების კოორდინაცია.
საქართველოს
ენერგეტიკის
დარგში
ინვესტიციების
მოზიდვის
ხელშეწყობა.
ელექტროენერგიის დამატებითი, ალტერნატიული და განახლებადი
წყაროების მოძიების, ენერგიის შემცველი წყაროების უპირატესი
ათვისებისა და ამ კუთხით დარგის სტაბილური განვითარების
უზრუნველსაყოფად სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება.
ქვეყნის მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა.
არსებული წილობრივი განაწილების ხელშეკრულებების შესრულების
მონიტორინგი, მოქმედი ინვესტორების საქმიანობის კოორდინაცია,
აღნიშნულის
ფარგლებში
ნავთობისა
და
გაზის
ოპერაციების
მონოტორინგი, კომპანიების ყოველწლიური სამუშაო გეგმების და
ბიუჯეტების განხილვა, შეთანხმება და შესრულების მონიტორინგი.
ინვესტორებისაგან ყველა სახის ტექნიკური ინფორმაციის მიღება,
დამუშავება, სისტემატიზაცია, ნავთობისა და გაზის ოპერაციების
წარმოების საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობის დადგენა,
ნავთობისა და გაზის ოპერაციების, ნავთობის გადამუშავების, გაზის
დამუშავების
და
ნავთობგაზპროდუქტების
ტრანსპორტირების
საქმიანობის ერთიანი მარეგულირებელი საფუძვლების შექმნა.
ნავთობისა და გაზის რესურსების ათვისების და ნავთობის გადამუშავების
სფეროში ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა.
შავი ზღვის შელფის საქართველოს ნაწილზე ნახშირწყალბადების
რესურსების ათვისების მიზნით პოტენციური ინვესტორების მოძიება.
ქარის
და
მზის
ელექტროსადგურების
და
ბიომასის
47
თბოელექტროსადგურის
ტექნიკურ-ეკონომიკური
განხორციელება, შემდგომში მშენებლობის მიზნით.
3.5.2
კვლევის
მოსახლეობის ელექტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების
გაუმჯობესება (პროგრამული კოდი 36 01 02)
საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში გაზისა და ელექტროენერგიის
გარეშე არსებული სოფლების გაზიფიცირება და ელექტროფიცირება.
3.5.3
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის
მაღალმთიანი სოფლების მოსახლეობისათვის მიწოდებული ბუნებრივი
აირის ღირებულების ანაზღაურების ღონისძიება (პროგრამული კოდი 36 01
03)
განხორციელდება
ყაზბეგის
მუნიციპალიტეტში
და
დუშეთის
მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების მუდმივად მცხოვრები
მოსახლეობის მიერ მოხმარებული ბუნებრივი აირის საფასურის
ანაზღაურება შესაბამის პერიოდებში პროგრამით განსაზღვრული
ბენეფიციარებისათვის.
3.6
ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 24 05)
მცირე ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა და ტურისტების მოზიდვა:
საერთაშორისო და ტურისტულ გამოფენა-ბაზრობებში მონაწილეობა;
მსოფლიოს
წამყვანი
ტუროპერატორებისა
და
მასმედიის
წარმომადგენლებისთვის პრეზენტაციების, პრესტურებისა და გაცნობითი
ტურების მოწყობა;
მსოფლიოს წამყვან ტელეარხებზე რეკლამების განთავსება, ინტერნეტსივრცეში
მარკეტინგული კამპანიის სწრაფად და ეფექტიანად განხორციელება;
კონკრეტული მიმართულებების პოტენციალის კვლევა და შემუშავებული
მარშრუტების მარკირების ჩატარება;
ტურისტულად
განთავსება;
მიმზიდველ
დიდ
ქალაქებში
საინფორმაციო
დაფების
ტურიზმის განვითარებისათვის კურორტებისა და საკურორტო პოტენციალის
კვლევა;
ტურიზმის სფეროში
წახალისება.
3.7
კერძო
სექტორის
განვითარება,
ხელშეწყობა
და
ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 29 05)
პროგრამა ითვალისწინებს სამხედრო ბაზების რეაბილიტაცია-განვითარებას,
წვრთნების და სწავლებების უზრუნველყოფის ინფრასტრუქტურის, საინჟინრო
ნაგებობისა და კომუნიკაციების რეაბილიტაციასა და განვითარებას.
აღნიშნული მიმართულებით ასევე გათვალისწინებულია კვების სისტემის
გამართვა, რაც თავის მხრივ მოიცავს შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაციას,
წყალმომარაგების სისტემის განვითარებას, სასადილო ინვენტარით აღჭურვას
და საველე სასადილოების და სამზარეულო კონტეინერების უზრუნველყოფას.
3.8
საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება (პროგრამული
კოდი 24 08)
ინოვაციების ინფრასტრუქტურის განვითარება ითვალისწინებს დარგობრივი
სამრეწველო ონოვაციების ლაბორატორიების - ფაბლაბების ფორმირებას
საქართველოს მაშტაბით (ფაბლაბი დააკავშირებს და ერთ სივრცეში მოაქცევს
მსოფლიოს ტექნოლოგებს, გამომგონებლებს და ნოვატორებს. ცოდნის
გაზიარების ეს ქსელი მოიცავს 50 ქვეყანას). „ფაბლაბის“ ტექნოლოგიური
პლათფორმის ჩართვა სკოლებისა და უნივერსიტეტების სასწავლო
48
პროგრამებში. STEM საგნების სწავლების დონის ამაღლება;
საქართველოს მასშტაბით ტრენინგებისა და სხვადასხვა ღონისძიებების
ორგანიზება (მათ შორის 40,000 აუთსორსზე ორიენტირებული სპეციალსიტის
მომზადება
საინფორმაციო
ტექნოლოგიების
პრიორიტეტული
მიმართულებებით);
სტარტაპების დაფინანსება (მინი გრანტები).
3.9
რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და
მართვა (პროგრამული კოდი 25 01)
რეგიონული განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება;
ქვეყნის მდგრადი რეგიონული განვითარების ერთიანი სახელმწიფო
პოლიტიკის შემუშავება-განხორციელების უზრუნველყოფის ინსტიტუციური
მექანიზმების შექმნის, რეგიონული განვითარების დაგეგმვის დოკუმენტების
შემუშავების, რეგიონული განვითარების დაგეგმვისა და ფინანსური
უზრუნველყოფის
მიზნით,
რეგიონული
განვითარების
საკითხების
მარეგულირებელი
ჩარჩო
საკანონმდებლო
ბაზის
შემუშავება
და
განხორციელება;
დეცენტრალიზაციის პოლიტიკის შემუშავება;
ადგილობრივი თვითმმართველობის ინსტიტუციური გაძლიერებისა და
მუნიციპალური
მომსახურების
გაუმჯობესების
უზრუნველსაყოფად
ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმის სფეროში წინადადებების
შემუშავება;
სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა სექტორებსა და დარგებში
დეცენტრალიზაციის პროცესის ხელშეწყობა და კოორდინაცია;
მუნიციპალიტეტების ტერიტორიული ოპტიმიზაციის გაგრძელება;
საქართველოს მაღალმთიანი რეგიონების სოციალურ-ეკონომიკური პროგრესის
უზრუნველყოფის
მიზნით
შესაბამისი
ღონისძიებების
დაგეგმვაგანხორციელება;
მუნიციპალიტეტების
შესაძლებლობების
გაზრდის
ხელშეწყობა,
მუნიციპალიტეტებში სოციალური გარემოსა და
ინფრასტრუქტურის
გაუმჯობესების უზრუნველსაყოფად;
ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა უწყვეტი სწავლების სისტემის
დანერგვა და ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა კვალიფიკაციის
ამაღლების ღონისძიებების უზრუნველყოფის ხელშეწყობა და კოორდინაცია;
საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო
გზების ქსელის განვითარების, დაპროექტებისა და სამეცნიერო-ტექნიკური
პროგრესის საკითხებში ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და
განხორციელება;
განსაკუთრებული
მნიშვნელობის
მქონე
სახელმწიფოებრივი
ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების კოორდინაცია;
საქართველოს მოსახლეობის წყლით მომარაგების სისტემების დანერგვისა და
ხელშეწყობის ღონისძიებათა განხორციელების უზრუნველყოფა;
საქართველოს მოქალაქეთა სამხედრო აღრიცხვის, სამხედრო სამსახურისთვის
მომზადებისა და გაწვევის სამუშაოთა კოორდინაცია;
საქართველოში (გარდა ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტისა და აჭარის
ავტონომიური რესპუბლიკისა) არასახიფათო ნარჩენების ნაგავსაყრელების
მოწყობასთან, მართვასთან და დახურვასთან, ნარჩენების გადამტვირთავი
სადგურების მოწყობასთან და მართვასთან დაკავშირებული საკითხების
განსაზღვრა და გადაწყვეტა;
უფლებამოსილების
ფარგლებში,
სტიქიური
მოვლენების
შედეგების
სალიკვიდაციო საქმიანობის ხელშეწყობა.
3.10
ინოვაციური ეკოსისტემის განვითარება (IBRD) (პროგრამული კოდი 24 11)
პროექტის ძირითადი მიზანია საქართველოში ინოვაციური ეკოსისტემის
შექმნა. პროექტი რამოდენიმე კომპონენტს მოიცავს და ქვეყანაში
ინოვაციებისათვის ინფრასტრუქტურის განვითარებას უზრუნველყოფს.
49
პროექტის ფარგლებში დაფინანსდება რეგიონებსა და სოფლებში ინოვაციური
ცენტრების
ფორმირება,
მომავლის
სპეციალობების
მიმართულებით
კვალიფიციური კადრების გადამზადება, ტრენერების მომზადება, ასევე,
დამწყები მაღალტექნოლოგიური კომპანიების კონკურენტუნარიანობის
ამაღლება. გარდა ამისა, პროექტის ფარგლებში განხორციელდება საგრანტო
პროგრამები, რომლებიც ინოვაციური პროექტების სხვადასხვა ფაზებს
დააფინანსებს. პროექტის ფარგლებში ასევე დაფინანსდება ინტერნეტიზაციისა
და კომპიუტერიზაციის პროგრამა, მათ შორის კომპიუტერული წიგნიერებისა
და ელექტრონული კომერციის განვითარება.
3.11
ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული
კოდი 36 02)
ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის განვითარება-რეაბილიტაცია;
სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჰესების (ენგურჰესი და ვარდნილჰესების
კასკადი) რეაბილიტაცია.
3.12
ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება (პროგრამული კოდი 24 02)
საქართველოს
კანონმდებლობის
ევროკავშირის
კანონმდებლობასთან
დაახლოება;
ბაზარზე
ზედამხედველობის
სისტემის
განვითარება
ევროკავშირში არსებული საუკეთესო პრაქტიკის შესაბამისად; საკანონმდებლო
ვაკუუმის აღმოსაფხვრელად შესაბამის სფეროებში ტექნიკური რეგლამენტების
შემუშავება
3.13
ბაქო - თბილისი - ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობისათვის მარაბდა
- ახალქალაქი - კარწახის მონაკვეთზე კერძო საკუთრებაში არსებული მიწების
გამოსყიდვა- კომპენსაცია (პროგრამული კოდი 24 10)
ბაქო-თბილისი-ყარსის
სარკინიგზო
მაგისტრალის
მშენებლობისათვის
მარაბდა-ახალქალაქი-კარწახის მონაკვეთზე კერძო საკუთრებაში არსებული
მიწების
გამოსყიდვა-კომპენსაციის
უზრუნველყოფა.აღნიშნული
ხორციელდება ინდივიდუალურად კერძო მესაკუთრეებთან საკომპენსაციო
თანხის შეთავაზების მომზადების და ნასყიდობის ხელშეკრულების
გაფორმებასთან დაკავშირებული ღონისძიებების გატარების გზით. აღნიშნული
პროექტისათვის სახსრების გამოყოფა ხდება ყოველწლიურად, პროცესი
მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში, რათა საბოლოოდ დასრულდეს აღნიშნულ
მონაკვეთზე არსებულუი კერძო მიწის ნაკვეთების გამოსყიდვა.
4
განათლება, მეცნიერება და პროფესიული მომზადება
განათლების სისტემა ეფუძნება საყოველთაოდ აღიარებულ, თანამედროვე
სტანდარტებს; გარანტირებულია უმაღლესი და პროფესიული საგანმანათლებლო
დაწესებულებების აკადემიური, ადმინისტრაციული და ფინანსური ავტონომიის
მაღალი დონე;იქმნება განათლების სისტემის ეფექტიანი მართვის მექანიზმები.
განათლების სისტემის მართვა თანამიმდევრულ და შედეგებზე ორიენტირებულ
მოკლე, საშუალო და
გრძელვადიან
სტრატეგიულ
დაგეგმვას
დაეფუძნება;შეიქმნება ობიექტური, გამჭვირვალე და ეფექტიანი მექანიზმები
საგანმანათლებლო
დაწესებულებებში
კვალიფიციური
კადრების
შესანარჩუნებლად/მოსაზიდად როგორც ადმინისტრაციულ, ისე აკადემიურ და
სხვა თანამდებობებზე;მოხდება განათლების სისტემის ობიექტური და სანდო
სტატისტიკის წარმოება, დაინერგება შესაბამისი საერთაშორისო პრაქტიკა და
მეთოდოლოგიები.
შემუშავდება
საგანმანათლებლო
დაწესებულებების
სტრატეგიული გეგმების შედგენისა და საქმიანობის ანგარიშის მომზადების
ერთიანი
მეთოდოლოგიები.
განხორციელდება
განათლების
სისტემის
მიუკერძოებელი ყოველწლიური მონიტორინგი და შეფასება, უზრუნველყოფილი
იქნება
შესაბამისი
დოკუმენტების
საჯაროობა;დაიხვეწება
განათლების
დაფინანსების მექანიზმები მისი ეფექტიანობის გაზრდის მიზნით. გაიზრდება
განათლების ხელმისაწვდომობა. ამაღლდება განათლების ხარისხი, ასევე უმაღლესი
საგანმანათლებლო დაწესებულებების სამეცნიერო პოტენციალი;გაგრძელდება
საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია და მშენებლობა, განვითარდება პროფესიული
50
სასწავლებლების
ინფრასტრუქტურა.
საქართველოს
საჯარო
სკოლების
მოსწავლეები და კერძო სკოლების ზოგიერთი კატეგორიის მოსწავლე
უზრუნველყოფილნი
იქნებიან
სასკოლო
სახელმძღვანელოებით.პირველკლასელები და ფრიადოსნები (საბაზო საფეხურის
წარჩინებული კურსდამთავრებულები) კვლავ უზრუნველყოფილი იქნებიან
პერსონალური კომპიუტერებით. განხორციელდება პედაგოგთა ხელფასების
ეტაპობრივი ზრდა, ასევე წარმატებული სტუდენტების მსოფლიოს საუკეთესო
უნივერსიტეტებში
სწავლისა
და
ცხოვრების
დაფინანსება;პრიორიტეტის
ფარგლებში სახელმწიფო განაგრძობს შესაბამისი პროგრამების განხორციელებას,
რათა საქართველოს ზოგადი, უმაღლესი თუ პროფესიული განათლების სისტემა
მაქსიმალურად მიუახლოვდეს საერთაშორისო სტანდარტებს, რითაც საქართველოს
საგანმანათლებლო დაწესებულებების კურსდამთავრებულებს შესაძლებლობა
ექნებათ,
ღირსეული
კონკურენტები
იყვნენ
დასაქმების
მსოფლიო
ბაზარზე;შემუშავდება სახელმწიფო პოლიტიკა მეცნიერებისა და სამეცნიეროკვლევითი ინსტიტუტების საქმიანობის კუთხით. მეცნიერება გახდება ცოდნაზე
დაფუძნებული ეკონომიკის საფუძველი. ჩამოყალიბდება ფუნდამენტურ
და
გამოყენებით კვლევათა ორგანიზებისა და მხარდაჭერის ახალი, ევროპული
ტიპის სისტემა; თანამედროვე მოთხოვნათა შესაბამისი სამეცნიერო კვლევების
უზრუნველსაყოფად შეიქმნება ქმედითი სისტემა, რომელიც ხელს შეუწყობს
საქართველოში არსებული სამეცნიერო პოტენციალის მაქსიმალურ რეალიზებას,
მეცნიერების მუდმივ განვითარებას და მის ერთიან სამეცნიერო
სივრცეში
ინტეგრაციას;უზრუნველყოფილი
იქნება
სამეცნიერო
ინფრასტრუქტურის
განვითარება, კვლევების ხარისხის ამაღლება, სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობაში
ახალგაზრდობის ჩართვა, ქვეყნის მეცნიერების
საერთაშორისო სამეცნიერო
სივრცეში
ინტეგრაცია.
მეცნიერების
სფეროში
შეიქმნება
შედეგზე
ორიენტირებული საგრანტო დაფინანსების სისტემა;ხელი შეეწყობა ქართული
საერთაშორისო
მეცნიერებისა და სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებების
სამეცნიერო და აკადემიურ სივრცეში ინტეგრაციას, მათ შორის, ერთობლივ
კვლევით საქმიანობას, საერთაშორისო პროექტებში მონაწილეობის ფორმით.
მეცნიერების
სისტემა
დაეფუძნება
არსებული
სამეცნიერო-კვლევითი
დაწესებულებების პოტენციალს. ამ დაწესებულებების მართვაში უშუალო
მონაწილეობას მიიღებენ მათი წარმომადგენლები. ქვეყნის ერთ-ერთი უმთავრესი
ამოცანა იქნება ნიჭიერი ახალგაზრდების მეცნიერებაში მოზიდვა;განსაკუთრებული
ყურადღება მიექცევა მაღალი ხარისხის პროფესიული განათლების შეთავაზებას,
რაც აუცილებელი წინაპირობაა შრომის ბაზრის მაღალკვალიფიციური
ადგილობრივი მუშახელით უზრუნველყოფისათვის, ეს კი, თავის მხრივ, დიდ
გავლენას მოახდენს უმუშევრობის დონის შემცირებაზე. უმუშევრობის პრობლემის
გადაჭრის მიზნით მნიშვნელოვანი იქნება პროფესიული გადამზადების სისტემის
დახვეწა და ეფექტიანი გამოყენება;სახელმწიფო განაგრძობს და გააძლიერებს
ზრუნვას ეთნიკური უმცირესობებისა და სხვადასხვა სოციალური ფენის
წარმომადგენელი ახალგაზრდებისათვის უმაღლესი განათლების თანაბარი
ხელმისაწვდომობის
უზრუნველსაყოფად;სახელმწიფო
ასევე
განაგრძობს
ხელოვნების დარგებში განათლების მიღების შესაძლებლობების მხარდაჭერას და
სხვადასხვა სფეროში დასაქმებულთა მუდმივი პროფესიული ზრდის მიზნით
შესაბამისი
ღონისძიებების
განხორციელებას;განსაკუთრებული
ყურადღება
მიექცევა სამხედრო განათლებას და კვალიფიკაციის ამაღლებას. საჯარო
სამართლის იურიდიული პირის − დავით აღმაშენებლის სახელობის თავდაცვის
ეროვნული აკადემიის განვითარება და მისი ნატო-ს სტანდარტების დონის
უმაღლეს სასწავლებლად ჩამოყალიბება ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი გახდება.
სახელმწიფო უზრუნველყოფს სამხედრო მოსამსახურეების მიერ თანამედროვე
პროფესიებისა და უნარ-ჩვევების დაუფლებას;მოხდება პენიტენციური სისტემის
მოსამსახურეების კვალიფიკაციის ამაღლება სხვადასხვა სასწავლო დისციპლინაში.
4.1
ზოგადი განათლება (პროგრამული კოდი 32 02)
ზოგადი განათლების ღიაობა და თანაბარი ხელმისაწვდომობა ყველასთვის;
საქართველოს
ზოგადი
განათლების
სისტემის
საერთაშორისო
საგანმანათლებლო სივრცეში ჩართვა, ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების
51
ფინანსური რესურსებით უზრუნველყოფა, რომლებიც მათ შესაძლებლობას
მისცემს, სრულად განახორციელონ მათთვის დაკისრებული ფუნქციამოვალეობები;
მასწავლებელთა კვალიფიკაციის დონის ამაღლება და მათი ხელფასების
ეტაპობრივი ზრდა.
ეროვნული შეფასებების, ეროვნული სასწავლო გეგმის შემუშავების და
აკრედიტაციის სისტემების ჩამოყალიბება, სწავლების ხარისხის დადგენისა და
შეფასების მეშვეობით ზოგადსაგანმანათლებლო პროცესის დაგეგმვა და
მართვა;
საჯარო სკოლის ყველა კლასის მოსწავლეებისათვის და კერძო სკოლის
სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახების, აგრეთვე კანონმდებლობით
დადგენილი
სხვა
კატეგორიების
მოსწავლეების
სასკოლო
სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა;
სკოლებში იმ მოსწავლეების ტრანსპორტირების პროცესის ხელშეწყობა,
რომლებიც ცხოვრობენ ისეთ დასახლებულ პუნქტებში (სოფელი, დაბა) სადაც
არ ფუნქციონირებს სკოლები და მანძილი სოფლებს შორის შესამჩნევია, ასევე
აქვთ შეზღუდული შესაძლებლობები.
ეთნიკურად არაქართველი მოსწავლეებისათვის ქართული ენის სწავლების
ხელშეწყობა;
საერთაშორისო
ასპარეზზე
ქართველი
ახალგაზრდების
კონკურენტუნარიანობის ამაღლების მიზნით ინგლისური ენის სწავლების
გაძლიერება;
ქცევითი და ემოციური პრობლემების მქონე სკოლის მოსწავლეებისა და მათი
ოჯახის წევრების კვალიფიციური ფსიქო-სოციალური მომსახურებით
უზრუნველყოფა;
საჯარო სკოლებში პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის ხელშეწყობის
მიზნით, მოსწავლეთათვის შესაბამისი სასწავლო სესიების (გაკვეთილების),
ექსკურსიებისა
და
გაფართოებული
შეხვედრების
ჩატარება,
მათი
შესაძლებლობებისა და უნარების გამოვლენის გზით;
საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში
აღმოფხვრა და დისციპლინის გაუმჯობესება.
4.1.1
ძალადობის
ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 32 02
01)
ზოგადსაგანმანათლებლო სისტემის განვითრების მხარდაჭერის მიზნით
ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსებით უზრუნველყოფა
საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, ზოგადი განათლების
დასაფინანსებლად ერთ მოსწავლეზე გათვლილი ფინანსური ნორმატივისა
და მისი შესაბამისი სტანდარტული ვაუჩერით, ეროვნული სასწავლო
გეგმით განსაზღვრული მოსწავლეთა რაოდენობის, სპეციალური
საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეთა რაოდენობის,
მასწავლებელთა საათობრივი დატვირთვის, სქემით განსაზღვრული
მქონე
მასწავლებლების
დანამატის,
შესაბამისი
სტატუსის
ადმინისტრაციული,
სკოლის
მოვლა-შენახვისა
და
სკოლის
განვითარებისათვის საჭირო და სხვა ხარჯების გათვალისწინებით, რაც
სკოლებს შესაძლებლობას აძლევს, სრულად შეასრულონ თავიანთი
ფუნქცია-მოვალეობები.
4.1.2
მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული
52
კოდი 32 02 02)
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სისტემაში
(ზოგადი და პროფესიული საგანმანათლებლო)
დასაქმებულ პირთა
პროფესიული განვითარება და კვალიფიკაციის ხარისხის ამაღლება;
სწავლა-სწავლების
თანამედროვე
მიდგომების
დანერგვისა
და
გავრცელების ხელშეწყობა;
სამიზნე
ჯგუფების
პროფესიული
ცოდნისა
და
საქმიანობის
განმსაზღვრელი პროფესიული სტანდარტების შემუშავება, საერთაშორისო
სტანდარტებისადმი და მოთხოვნებისადმი გათანაბრება და დანერგვა,
მასწავლებლის პროფესიული სტატუსის ამაღლება;
მასწავლებლის საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და
კარიერული წინსვლის სქემის ეფექტიანი დანერგვის ხელშეწყობა
შესაბამისი
საკანონმდებლო
რეგულაციების
შემუშავებითა
და
ინტერვენციების განხორციელებით;
4.1.3
უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა (პროგრამული
კოდი 32 02 03)
საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში მოსწავლეთა
უსაფრთხო გარემოს შექმნა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია;
სისხლის სამართლის რეფორმის ფარგლებში ზოგადსაგანმანათლებლო
დაწესებულებებში მოსწავლეთა ძალადობის, მათ მიერ ცივი და
ცეცხლსასროლი იარაღების ტარების, ალკოჰოლური და ნარკოტიკული
საშუალებების გავრცელების/გამოყენების პრევენცია და აღმოფხვრა;
ყველა ბავშვისა და ახალგაზრდისათვის ზოგადი განათლებისა და
განვითარების თანაბარი შესაძლებლობების, ჯანსაღი და უსაფრთხო
სასწავლო გარემოს შექმნის უზრუნველყოფა;
ქცევითი და ემოციური პრობლემების მქონე სკოლის მოსწავლეებისა და
მათი
ოჯახის
წევრების
კვალიფიციური
ფსიქო-სოციალური
მომსახურებით უზრუნველყოფა;
საჯარო სკოლებში პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის
ხელშეწყობის მიზნით, მოსწავლეთათვის შესაბამისი სასწავლო სესიების
(გაკვეთილების), ექსკურსიებისა და გაფართოებული შეხვედრების
ჩატარება, მათი შესაძლებლობებისა და უნარების გამოვლენის მიზნით;
4.1.4
წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება (პროგრამული კოდი 32 02 04)
მოსწავლეთა ინტელექტუალური განვითარების, ეროვნული სასწავლო
გეგმით გათვალისწინებული საგნების სწავლებისა და თანაბრად
კონკურენტულ
გარემოში
ახალგაზრდების
შესაძლებლობების
რეალიზების ხელშეწყობისა და საერთაშორისო დონეზე მათი წარმოჩენის
მიზნით, სხვადასხვა ეროვნული და საერთაშორისო ოლიმპიადების
ორგანიზება;
სკოლებისათვის სხვადასხვა თემატური და კალენდარული დღისადმი
მიძღვნილი კონკურსების გამოცხადება.
4.1.5
განსაკუთრებით ნიჭიერ მოსწავლეთა საგანმანათლებლო და საცხოვრებელი
პირობებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 32 02 05)
განსაკუთრებით
ნიჭიერ
მოსწავლეთა
უზრუნველყოფა
სრული
სახელმწიფო
სადღეღამისო
ან
დღის
მომსახურებით,
სადაც
ინდივიდუალური
საჭიროებების,
ასაკისა
და
შესაძლებლობების
გათვალისწინებით განხორცილდება სპეციალური საგანმანათლებლო
53
საჭიროების მქონე ბენეფიციართა განვითარებაზე ზრუნვა.
4.1.6
მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი
32 02 06)
საჯარო სკოლის ყველა კლასის მოსწავლეებისათვის, კერძო სკოლის
სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისა
და საქართველოს
განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანებით განსაზღვრული სხვა
კატეგორიების
მოსწავლეების
სასკოლო
სახელმძღვანელოებით
უზრუნველყოფა;
4.1.7
საზაფხულო სკოლები (პროგრამული კოდი 32 02 07)
საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში ინგლისური
ენის სწავლა/სწავლების ხელშეწყობა;
საქართველოს
ზოგადსაგანმანათლებლო
დაწესებულებებში
ინფორმაციული და
საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების, ზუსტი და
საბუნებისმეტყველო საგნების სწავლის მიმართ მოსწავლეთა მოტივაციის
ამაღლება;
კულტურათა
ხელშეწყობა.
4.1.8
შორის
დიალოგისა
და
სამოქალაქო
ინტეგრაციის
ოკუპირებული რეგიონების პედაგოგებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური
პერსონალის ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 32 02 08)
გალის რაიონისა და 2008 წლის აგვისტოს მოვლენებამდე ახალგორის
რაიონის
ფუნქციონირებადი
სკოლების
პედაგოგებისა
და
ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარებით
უზრუნველყოფა.
4.1.9
ბრალდებული და მსჯავრდებული პირებისათვის ზოგადი განათლების
მიღების ხელმისაწვდომობა (პროგრამული კოდი 32 02 09)
სისხლის სამართლის რეფორის ფარგლებში ეროვნული სასწავლო გეგმით
გათვალისწინებული საგნების სწავლების და განათლების უწყვეტობის
უზრუნველყოფის გზით პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის
დაწესებულებებში მყოფი ბრალდებული/მსჯავრდებული მოსწავლეების
საზოგადოებაში რეინტეგრაციის ხელშეწყობა;
4.1.10
ეროვნული სასწავლო გეგმების დანერგვა და მონიტორინგი (პროგრამული
კოდი 32 02 10)
თანამედროვე ტენდენციების გათვალისწინება და საქართველოს
ეროვნული სასწავლო გეგმის ადაპტირება-ჰარმონიზაცია საერთაშორისო
საგანმანათლებლო სივრცეში;
ეროვნული სასწავლო გეგმის რევიზიისა და იმპლემენტაციის ერთიანი
სტრატეგიის ჩამოყალიბება (ეროვნული სასწავლო გეგმის განვითარების,
დანერგვისა და მონიტორინგის ჩარჩოების შექმნა); ეროვნული სასწავლო
გეგმის ეტაპობრივი რევიზია და დანერგვა;
ალტერნატიული სასწავლო გეგმის მომზადება მძიმე გონებრივი
დარღვევის მქონე მოსწავლეებისთვის (ქართულ ენასა და ლიტერატურაში,
მათემატიკაში, ბუნებისმეტყველებაში);
ეროვნული სასწავლო გეგმის თანმხლები რესურსების შექმნა;
სასკოლო მზაობის პროგრამის დანერგვის მონიტორინგი;
კლასში განხორციელებული ეროვნული სასწავლო გეგმის მონიტორინგი
54
ქართულენოვან და არაქართულენოვან სკოლებში: დაწყებითი, საბაზო და
საშუალო საფეხურების კურიკულუმსა და კლასში განხორციელებულ
კურიკულუმს შორის განსხვავებების დადგენა, ანალიზის საფუძველზე
საჭიროებების დადგენა, რეკომენდაციების შემუშავება სხვადასხვა
მიზნობრივი ჯგუფისათვის;
ალტერნატიული სასწავლო გეგმის პილოტირება დაწყებით საფეხურზე
ქართულ ენასა და ლიტერატურაში, მათემატიკაში;
მესამე თაობის ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვა ქართულენოვან და
არაქართულენოვან სკოლებში;
საკონსულტაციო
ჯგუფების
ვიზიტები
ზოგადსაგანმანათლებლო
ადმინისტრაციებისა
და
საგნობრივი
პედაგოგების
სკოლებში
კონსულტირების მიზნით;
სკოლამდელი განათლების საკონსულტაციო და მონიტორინგის ჯგუფის
საქმიანობის მხარდაჭერა, სკოლამდელი განათლების განვითარების
სტრატეგიული გეგმის შემუშავება და დანერგვა;
4.1.11
საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა
(პროგრამული კოდი 32 02 11)
დასახლებულ პუნქტებში (სოფელი, დაბა) სადაც არ ფუნქციონირებს
სკოლები და მანძილი სოფლებს შორის შესამჩნევია მოსწავლეთა
ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფა.
4.1.12
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 02 12)
ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსწავლეებისათვის
საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სრული ზოგადი
განათლების მიღების შესაძლებლობის გაზრდა, ერთიან ეროვნულ
გამოცდებზე მათი კონკურენტუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა;
მოსწავლეებისათვის და სკოლაში დასაქმებულ პირთათვის ჯანსაღი და
უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა, მოსწავლეებისა და სკოლაში
დასაქმებულებისათვის დროული პირველადი და გადაუდებელი
სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა;
2017-2020
სასწავლო
წლისთვის
საკლასო
ჟურნალით
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების უზრუნველყოფა;
ყველა
სვადასხვა სასკოლო ინიციატივების დაფინანსებისა და ასევე სასკოლო
ბიბლიოთეკების განვითარების გზით მოსწავლეზე ორიენტირებული
სასწავლო პროცესის და სასკოლო გარემოს განვითარების ხელშეწყობა;
აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მცხოვრებ ეთნიკურ
ქართველებს
ქართული ენობრივ-კულტურული იდენტობისა და
ისტორიულ სამშობლოსთან კავშირების შენარჩუნება, აგრეთვე ქართული
ენის შესწავლის ხელშეწყობა;
პედაგოგებისა და სკოლების მოტივაციის ამაღლების ხელშეწყობა
მოსწავლეთა არაფორმალურ საგანმანათლებლო აქტივობებში ჩასართავად;
საქართველოში თავშესაფრის მაძიებელთა და ლტოლვილის ან
ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთათვის ქართული ენის სწავლება
ზოგადი განათლების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით;
ზოგადსაგანმანათლებლო
დაწესებულებების
მოსწავლეთა
მშობლების
55
ინფორმირებულობისა და მოსწავლის ცხოვრებაში მათი ჩართულობის
გაზრდის ხელშეწყობა.
4.2
უმაღლესი განათლება (პროგრამული კოდი 32 04)
ერთიანი ეროვნული გამოცდების და საერთო სამაგისტრო გამოცდების
ხელშეწყობა;
უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ერთიანი ეროვნული
გამოცდების შედეგად ჩარიცხულ საქართველოსა და უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა
სახელმწიფო სასწავლო გრანტით დაფინანსების უზრუნველყოფა;
წარჩინებული სტუდენტების სტიპენდიით უზრუნველყოფა;
უცხო ქვეყნის მოქალაქეთათვის სწავლების ხელშეწყობით საერთაშორისო
კავშირების განმტკიცება, განათლების სფეროში თანამშრომლობის ხელშეწყობა;
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინტელექტუალური
მატერიალური პოტენციალის ინტეგრაციის ხელშეწყობა;
4.2.1
და
გამოცდების ორგანიზება (პროგრამული კოდი 32 04 01)
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების კურსდამთავრებულთათვის
სკოლის გამოსაშვები და ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩატარების
ხელშეწყობა, საერთო სამაგისტრო
გამოცდებისა და მასწავლებლის
გამოცდების ჩატარება;
სტუდენტთა საგრანტო კონკურსის ჩატარება, რომელიც გულისხმობს
გრანტის ნაწილობრივი ოდენობის მფლობელ სტუდენტისათვის,
საგრანტო კონკურსის შედეგად მეტი ოდენობის გრანტის მოიპოვების
ხელშეწყობას;
საერთაშორისო
უზრუნველყოფა;
კვლევების
(შეფასებების)
განხორციელების
ოსწავლეთა და სტუდენტთა საერთაშორისო შეფასების უზრუნველყოფა.
4.2.2
სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტები და ახალგაზრდების
წახალისება (პროგრამული კოდი 32 04 02)
უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ერთიანი ეროვნული
გამოცდების შედეგად ჩარიცხულ საქართველოსა და უცხო ქვეყნის
მოქალაქეთა
სახელმწიფო
სასწავლო
გრანტით
დაფინანსების
უზრუნველყოფა;
სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებული უმაღლესი საგანმანათლებლო
დაწესებულების
აკრედიტებული
საგანმანათლებლო
პროგრამების
პროგრამული
მიმართულების/მიმართულებების
პროგრამული
დაფინანსების უზრუნველყოფა;
უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში საერთო სამაგისტრო
გამოცდების შედეგად ჩარიცხულ სტუდენტთა სახელმწიფო სასწავლო
სამაგისტრო გრანტით დაფინანსების უზრუნველყოფა;
წარჩინებული სტუდენტების სტიპენდიით უზრუნველყოფა;
უცხო ქვეყნის მოქალაქეთათვის სწავლების ხელშეწყობით საერთაშორისო
კავშირების განმტკიცება, განათლების სფეროში თანამშრომლობის
ხელშეწყობა.
4.2.3
უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 04 03)
56
საქართველოს სახელმწიფო ენის განვითარებისა და პოპულარიზაციის
ხელშეწყობის პროგრამების (მათ შორის ლექსიკოგრაფიული პროგრამების)
შემუშავება, მათი განხორციელება და შესრულების კონტროლი;
ქართულის, როგორც უცხო ენის, ვებგვერდის www.geofl.ge ახალი
სასწავლო-მეთოდური მასალით მუდმივად შევსება და განახლება;
ორენოვანი აკადემიური ლექსიკოგრაფიის განვითარების ხელშეწყობა;
უმაღლესი
განათლების
სტუდენტების
სოციალურ-ეკონომიკური
მდგომარეობის და ცხოვრების პირობების შემსწავლელი საერთაშორისო
კვლევის „ევროსტუდენტი“ განხორციელება;
უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა.
4.3
ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს (პროგრამული კოდი 32 08)
ზოგადი განათლების ხარისხის განვითარების მიზნით საქართველოს
რეგიონებში საჯარო სკოლის ინფრასტრუქტურის და სასწავლო გარემოს
გაუმჯობესება;
სკოლის
მასწავლებლებისა
და
ადმინისტრაციის
წარმომადგენლების
ტრენინგების და საკლასო, ეროვნული და საერთაშორისო შეფასებების
განხორციელება;
საკლასო, ეროვნული და საერთაშორისო შეფასებების განხორციელება;
ადგილობრივი ეკონომიკისათვის რელევანტური,
შესაფერისი, პროფესიული განათლების ხელშეწყობა;
ბაზრის
მოთხოვნების
მაღალი ხარისხის საერთაშორისო სტანდარტის უმაღლესი საგანმანათლებლო
პროგრამების განხორციელება მეცნიერების, ტექნოლოგიების, საინჟინრო და
მათემატიკის დარგში;
4.4
საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის
განვითარება (პროგრამული კოდი 32 07)
საქართველოს განათლების სისტემაში საერთაშორისო სტანდარტების
შესაბამისი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით სასკოლო
ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და სწავლების პროცესში თანამედროვე
ტექნოლოგიების დანერგვა;
საჯარო სკოლების პირველკლასელი მოსწავლეების და მათი დამრიგებლების
უზრუნველყოფა პერსონალური კომპიუტერებით („ნეთბუქებით“), ხოლო
წარჩინებული ახალგაზრდების დაჯილდოება კომპიუტერული ტექნიკით;
სამინისტროს სისტემაში შემავალი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
დაწესებულებების
მშენებლობა
რეაბილიტაცია,
საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, ინვენტარითა და ტექნიკით
მომარაგება.
4.4.1
საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და მოსწავლეების/სტუდენტების
ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა
(პროგრამული კოდი 32 07 01)
საქართველოს განათლების სისტემაში საერთაშორისო სტანდარტების
შესაბამისი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა,
ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და სწავლების პროცესში თანამედროვე
ტექნოლოგიების დანერგვა;
57
საჯარო
სკოლების
პირველკლასელი
მოსწავლეების
და
მათი
დამრიგებლების უზრუნველყოფა პორტაბელური კომპიუტერებით
(ნოუთბუქებით) ხოლო წარჩინებული მოსწავლეების/სტუდენტების
წახალისება სხვადასხვა კომპიუტერული ტექნიკით;
4.4.2
საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის
განვითარება (პროგრამული კოდი 32 07 02)
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სისტემაში
შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირების, ტერიტორიული
ორგანოების,
საგანმანათლებლო
და
სამეცნიერო-კვლევითი
დაწესებულებების
მშენებლობა
რეაბილიტაცია,
საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, ინვენტარითა და
ტექნიკით მომარაგება;
სკოლების ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის არსებულიდან ახალ
სისტემაზე გადასვლის ხელშეწყობა
4.4.2.1
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის
განვითარება (პროგრამული კოდი 32 07 02 01)
საქართველოს
სხვადასხვა
რეგიონში
ზოგადსაგანმანათლებლო
დაწესებულებების მშენებლობა და რეაბილიტაცია;
ზოგადსაგანმანათლებლო
დაწესებულებების
სხვადასხვა
ინვენტარითა და აღჭურვილობით უზრუნველყოფა;
სახის
საჯარო სკოლებში წინა წლებში დამონტაჟებული გათბობის სისტემების
ხარვეზების
მდგომარეობის
მონიტორინგი
და
გამოვლენილი
აღმოფხვრა;
4.4.2.2
პროფესიული საგანანმანათლებლო დაწესებულებების
ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 32 07 02 02)
საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში პროფესიული საგანმანათლებლო
დაწესებულებების, მ.შ გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდის
მიზნით არსებული პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების
ბაზაზე ფუნქციონირებადი კოლეჯების მშენებლობა და რეაბილიტაცია;
პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების სხვადასხა სახის
ინვენტარითა და აღჭურვილობით უზრუნველყოფა;
პროფესიულ
განათლებაზე
გეოგრაფიული
ხელმისაწვდომობის
გაზრდის
მიზნით
ახალი
პროფესიული
საგანმანათლებლო
დაწესებულებების მშენებლობა და შესაბამისი ინვენტარითა და
აღჭურვილობით უზრუნველყოფა;
4.4.2.3
უმაღლესი და სამეცნიერო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის
განვითარება (პროგრამული კოდი 32 07 02 03)
უმაღლესი საგანმანათლებლო
მშენებლობა და რეაბილიტაცია;
და
სამეცნიერო
დაწესებულებების
უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების
სხვადასხა სახის ინვენტარითა და აღჭურვილობით უზრუნველყოფა;
4.5
მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 05)
სამეცნიერო-კვლევითი
დაწესებულებების
ინტელექტუალური
მატერიალური პოტენციალის ინტეგრაციის ხელშეწყობა;
და
58
აკადემიური პერსონალის მობილობისა და საერთაშორისო თანამშრომლობის
წახალისება;
სამეცნიერო გრანტების დაფინანსებით ფუნდამენტური და გამოყენებითი
სამეცნიერო ტექნოლოგიური კვლევების განხორციელების ხელშეწყობა;
მაგისტრანტთა სასწავლო-კვლევითი პროექტების დაფინანსება;
დოქტურანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის საგრანტო დაფინანსება;
მეცნიერების აღდგენისა და განვითარებისათვის
დაწესებულებების ხელშეწყობა;
სამეცნიერო-კვლევითი
სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობის განსხვავებული ფორმების ამოქმედება;
მეცნიერთა და ახალგაზრდა მკვლევართა საერთაშორისო თანამშრომლობის
წახალისება;
სამეცნიერო კვლევების მართვის ოპტიმალური სქემის შემუშავება;
მოდერნიზებული სამეცნიერო ინფრასტრუქტურა;
საინოვაციო პოლიტიკის განხორციელების ხელშეწყობა.
4.5.1
სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა
(პროგრამული კოდი 32 05 01)
სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა;
ახალგაზრდა მეცნიერთა ხელშეწყობა;
საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებებისა და სამეცნიერო კვლევების
ხელშეწყობა, ქვეყნის მატერიალური, კულტურული და სულიერი
მემკვიდრეობის დაცვა და პოპულარიზაცია;
სართაშორისო
ხელშეწყობა;
სამეცნიერო
თანამშრომლობისა
სამეცნიერო საინფორმაციო
ხელშეწყობა;
და
და ტექნოლოგიური
ურთიერთობების
ინფრასტრუქტურის
მეცნიერების პოპულარიზაცია.
4.5.2
სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები (პროგრამული კოდი 32 05 02)
ფუნდამენტური და გამოყენებითი სამეცნიერო კვლევების, სამეცნიერო
ინფრასტრუქტურის განახლება, ახალგაზრდა მეცნიერთა ხელშეწყობა;
სამეცნიერო კვლევებში საერთაშორისო თანამშრომლობის გაღრმავება;
საქართველოში
მაღალი
კონფერენციების გამართვა.
4.5.3
დონის
სამეცნიერო
ფორუმებისა
და
სოფლის მეურნეობის დარგში მეცნიერთა ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი
32 05 03)
აგროსასურსათო სექტორში გამოყენებითი და ფუნდამენტური კვლევების
ხელშეწყობა;
სამეცნერო
ხასიათის
შეხვედრები
აგრონომიული,
აგროსაინჟინრო,
59
სოფლის მეურნეობის პროდუქტების შენახვისა და გადამუშავების,
მეცხოველეობის ვეტერინარიის და საკვებწარმოების, ეკონომიკის და
სურსათის უვნებლობის სამეცნიერო მიმართულებით;
სამეცნიერო-კვლევითი
საქმიანობის
შედეგად
რეკომენდაციების
შემუშავება, კვლევითი საქმიანობისა და სწავლების ერთობლივი
ფუნქციონირების მხარდაჭერა, საერთაშორისო და სამეცნიერო-ტექნიკური
თანამშრომლობის გაღრმავება.
4.5.4
სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 05 04)
მეცნიერების
აღდგენისა
და
განვითარების
უზრუნველსაყოფად
სამეცნიერო - კვლევითი დაწესებულებების ხელშეწყობა;
მეცნიერების პოპულარიზაცია საქართველოში;
სამეცნიერო კვლევებისა და ინოვაციების ხელშეწყობა.
4.6
წვრთნა და სამხედრო განათლება (პროგრამული კოდი 29 02)
სამხედრო
მოსამსახურეების
წვრთნისა
და
განათლების
სისტემის
გაუმჯობესება. მაღალხარისხიანი და რეალურ საბრძოლო პირობებთან
მაქსიმალურად მიახლოებული წვრთნა და თანამედროვე საგანმანათლებლო
სტანდარტებით მომზადება მაღალკვალიფიციური პირადი შემადგენლობის
ჩამოსაყალიბებლად.
სამხედრო
სწავლებები,
სასწავლო
კურსები,
სიმულაციური საშუალებების განვითარება, სამხედრო განათლებასა და
დაწყებით სამხედრო მომზადება, ასევე, სპეციალიზაციის კურსები.
4.7
განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და
პროგრამების მართვა (პროგრამული კოდი 32 01)
განათლებისა და მეცნიერების სფეროში ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის
გატარება, ამ სფეროში არსებული ყოველი რგოლის საქმიანობის კოორდინაცია
და კონტროლი;
საქართველოს ყველა მოქალაქისათვის
შესაძლებლობების უზრუნველყოფა;
განათლების
მიღების
თანაბარი
ადრეული და სკოლამდელი განათლების სისტემის შექმნა და განვითარება,
ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი განათლების სისტემების სრულყოფა,
მეცნიერების განვითარებისა და სახელმწიფო ენობრივი პოლიტიკის
განხორციელება;
საგანმანათლებლო
პროგრამების
საერთაშორისო
საგანმანათლებლო
სივრცესთან ჰარმონიზაცია, საზოგადოების თითოეულ წევრთან და
საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან ერთად განათლების ხარისხზე ზრუნვა,
მისი მუდმივი გაუმჯობესება და ქართული საგანმანათლებლო სივრცის
მიმართ ადგილობრივი და საერთაშორისო საზოგადოების ნდობის ამაღლება;
ეროვნული შეფასებების, ეროვნული სასწავლო გეგმის შემუშავების,
დანერგვისა და განვითარების სისტემის სრულყოფა და მისი მუშაობის
უზრუნველყოფა;
ეროვნული სასწავლო გეგმის ხელშეწყობის მიზნით I-VI და VII-XII კლასის
სასკოლო სახელმძღვანელოების გრიფირება;
საგანმანათლებლო დაწესებულებების განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის
შიდა და გარე მექანიზმების სრულყოფა;
ქართული საგანმანათლებლო სივრცის ინტეგრაციის ხელშეწყობა ევროპის
60
უმაღლესი განათლების სივრცეში და ბოლონიის პროცესში მონაწილეობის
უზრუნველყოფა;
შრომის ბაზრის კვლევებით იდენტიფიცირებული პროფესიებისათვის
პროფესიული სტანდარტების შემუშავება და არსებული პროფესიული
სტანდარტების გადახედვა განახლებული მეთოდოლოგიის და საერთაშრისო
გამოცდილების საფუძველზე ;
პროფესიული განათლების სფეროში დისტანციური სწავლების კონცეფციის
მომზადება და პილოტირება;
დამსაქმებლებთან თანამშრომლობით ჩარჩო-პროგრამების შემუშავება;
ერთიანი
საგანმანათლებლო
ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო
ქსელის
ტოპოლოგიის განახლება და საქართველოს საჯარო სკოლებისათვის
ინტერნეტის/კავშირის სიჩქარის გაუმჯობესება;
ახალი მონაცემთა ცენტრის (Data Center) ამოქმედება;
საჯარო სკოლებში საკლასო ოთახებსა და კლას-კაბინეტებში ლოკალური
ქსელის მოწყობის ორგანიზება;
საჯარო სკოლების VoIP სატელეფონო კავშირით უზრუნველყოფა;
გამოცდების/კონკურსების
მონიტორინგი;
ორგანიზება
-
ტექნიკური
მხარდაჭერა
და
ინფორმაციული უსაფრთოების მართვის სისტემის დანერგვა;
ზოგად
განათლებაში
ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიების
განვითარების პოლიტიკის (ICT Policy) დოკუმენტის შემუშავება;
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების მართვის საინფორმაციო სისტემის
(eSchool) განვითარება - არსებული მოდულების დახვეწა, ახალი მოდულების
დეველოპმენტისა და მათი სისტემაში ინტეგრაციის უზრუნველყოფა;
ზოგადსაგანმანათლებლო
დანერგვის ორგანიზება;
დაწესებულებებში
ელექტრონული
ჟურნალის
პროფესიული საგანმანათლებლო დაწებულებების მართვის საინფორმაციო
სისტემის (eVET) მოდიფიცირება ახალი საჭიროებების/მოდულური სწავლების
შესაბამისად;
eUNI - უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მართვის საინფორმაციო
სისტემის შემუშავება;
მასწავლებელთა შეფასების
დანერგვის ხელშეწყობა;
ელექტრონული
სისტემის
განვითარება
და
პირველკლასელთა
სამართლებრივი
რეგულაციების
შესაბამისად,
ელექტრონული რეგისტრაციის სისტემისა და რესურსების მოდიფიცირება;
განათლების მართვის
განვითარება;
საინფორმაციო
სისტემის
მონაცემთა
ბაზების
განათლების მართვის პროცესების ინფორმაციული უზრუნველყოფა;
61
მართვის სისტემის მიერ შემუშავებული ელექტრონული პროდუქტების
დანერგვის ხელშეწყობის მიზნით, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს
დაქვემდებარებაში მყოფი სტრუქტურული ერთეულებისათვის თემატური
ტრენინგების უზრუნველყოფა;
4.8
პროფესიული განათლება (პროგრამული კოდი 32 03)
მოსახლეობის
პროფესიულ-საგანმანათლებლო
მოთხოვნილების
დაკმაყოფილება, პირის პროფესიული განვითარების, პროფესიული კარიერისა
და სოციალური დაცვის ხელშეწყობა;
პროფესიული განათლებისა და მომზადების
ეფექტიანი სისტემის ჩამოყალიბება;
ერთიანი,
ხარისხიანი
და
პროფესიული განათლების განვითარების 2013–2020 წლების სტრატეგიისა და
სამოქმედო გეგმის განხორციელება;
პროფესიული
განათლების
ხარისხის
გაუმჯობესების
პროფესიული განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდა;
ხელშეწყობა,
ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელთა სახელმწიფო ენის ცოდნის
დონისა და პროფესიული კვალიფიკაციის ამაღლებისათვის ეროვნული
უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებული რეგიონების ადგილობრივი
თვითმმართველობებისა
და
საჯარო
სკოლების
ადმინისტრაციების
თანამშრომელთა გადამზადება;
4.8.1
პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი
32 03 01)
პროფესიული განათლების რეფორმის სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის
განხორციელების მხარდაჭერა და კოორდინაცია;
პროფესიული განათლების სისტემის
სივრცეში ინტეგრაციის ხელშეწყობა;
ევროპულ საგანმანათლებლო
პროფესიულ განათლებაში სოციალური პარტნიორობის განვითარებისა და
საჯარო-კერძო პარტნიორობის მხარდაჭერა;
პროფესიული განათლების შრომის ბაზრის მოთხოვნებზე ორიენტაცია;
მოდულური საგანმანათლებლო პროგრამების დანერგვის მხარდაჭერა;
პროფესიული განათლების ხარისხის განვითარების ხელშეწყობა;
სისტემაში ე.წ. ,,საგანმანათლებლო ჩიხებისა“ და ბარიერების აღმოფხვრა
პროფესიული სტუდენტებისთვის განათლების შემდგომ საფეხურზე
სწავლის გაგრძელების მიზნით;
პროფესიულ
საგანმანათლებლო
დაწესებულებებში
თანამედროვე
სტანდარტების შესაბამისი და სტუდნტთა საჭიროებებზე მორგებული
სასწავლო გარემოს შექმნა;
სახელმწიფოს მიერ/მონაწილეობით დაფუძნებულ საგანმანათლებლო
დაწესებულებებში პროფესიული სტუდენტების სრული სახელმწიფო
დაფინანსება;
პროფესიულ განათლებაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით ახალი
პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ჩამოყალიბება და
არსებული
პროფესიული
საგანმანათლებლო
დაწესებულებების
გეოგრაფიული არეალის გაფართოების ;
62
პროფესიული
განათლების
მასწავლებელთა
მომზადებისა
და
პროფესიული განვითარების სისტემის ჩამოყალიბება; მასწავლებელთა
კომპეტენციის განვითარების მიზნით სისტემატური და სისტემური
ტრენინგების
უზრუნველყოფა,
როგორც
საგანმანათლებლო
დაწესებულებაში, ასევე, პრაქტიკის განმახორციელებელ ორგანიზაციებში;
პროფესიული განათლების მასწავლებლის პროფესიის პრესტიჟის
ამაღლება და მიმზიდველობის გაზრდა; ახალი კადრების მოზიდვის,
არსებული კადრების შენარჩუნების და პროფესიული განვითარების
ხელშეწყობა;
ინკლუზიური პროფესიული განათლების დანერგვის ხელშეწყობა და
საზოგადოებისაგან გარიყვის რისკის ქვეშ მყოფი პირებისათვის
პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე
ხელმისაწვდომობის
გაზრდა;
კურსდამთავრებულთა
დასაქმების
ხელშეწყობის
მექანიზმების
გაძლიერება (მათ შორის შშმ და სსსმ პირების საჭიროებების
გათვალისწინებით), როგორიცაა: ხარისხიანი კარიერის დაგეგმვისა და
პროფორიენტაციის სისტემის უზრუნველყოფა; სამუშაოზე დაფუძნებული
სწავლების ხელშეწყობა; დუალური სწავლების ელემენტების დანერგვის
ხელშეწყობა; მეწარმეობის სწავლების მხარდაჭერა და სხვ.
არაფორმალური
განათლების აღიარების მექანიზმების დანერგვის
ხელშეწყობა;
პროფესიული განათლების პოპულარიაზაცია;
პროფესიული
განათლების
სფეროში
მიმდინარე
ცვლილებების
შესაფასებლად ყოველწლიური კვლევების განხორციელება.
4.8.2
ბრალდებული და მსჯავრდებული პირებისათვის და ყოფილი
პატიმრებისათვის პროფესიული განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა
(პროგრამული კოდი 32 03 02)
პროფესიული განათლების კურსების მეშვეობით სასჯელის მოხდის
პერიოდში
ბრალდებულებისა
და
მსჯავრდებულების
(როგორც
სრულწლოვნები, ისე არასრულწლოვნები) სხვადასხვა პროფესიის
დაუფლების ხელშეწყობა;
ყოფილ პატიმართა, მათი ოჯახის წევრთა ან/და
სხვადასხვა პროფესიის დაუფლების ხელშეწყობა.
4.8.3
განრიდებულთა
ეროვნული უმცირესობების პროფესიული გადამზადება (პროგრამული
კოდი 32 03 03)
აქართველოს ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებული
და მაღალმთიანი რეგიონების ადგილობრივი თვითმმართველობის
ორგანოებში, ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ მართულ
საწარმოებსა და არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირებში,
აღმასრულებელი ხელისუფლების დაწესებულებათა ტერიტორიულ
ორგანოებში, საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებში დასაქმებულთა
გადამზადება, კვალიფიკაციისა და ქართული ენის ცოდნის ამაღლება.
4.9
სახელოვნებო განათლების სისტემის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 33 03)
სამინისტროსადმი დაქვემდებარებულ სახელოვნებო საგანმანათლებლო
დაწესებულებებსა და სასწავლებლებში სასწავლო პროცესის, სასწავლო
პროგრამებისა და გეგმების დახვეწა-სრულყოფა, პედაგოგების კვალიფიკაციის
ამაღლება, სტუდენტთა და მოსწავლეთა ზრდა-დაოსტატების ხელშეწყობა
მათი სპექტაკლების, ფილმების, გამოფენების, კონცერტების, კონფერენციების,
სხვა
ქვეყნების
სახელოვნებო
საგანმანათლებლო
ინსტიტუციებთან
63
თანამშრომლობა, მასტერკლასებსა და კონკურს-ფესტივალებში მონაწილეობის
მხარდაჭერა.
საქართველოს სახელოვნებო საგანმანათლებლო სისტემის საერთაშორისო
სახელოვნებო საგანმანათლებლო სისტემასთან ჰარმონიზაცია და მისი
ინტეგრირება საერთაშორისო სახელოვნებო საგანმანათლებლო სისტემაში.
4.10
საბიბლიოთეკო საქმიანობა (პროგრამული კოდი 01 02)
ეროვნული ბიბლიოთეკის მიერ განხორციელებული იქნება საბიბლიოთეკო,
ბიბლიოგრაფული და სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა, საბიბლიოთეკო
სტატისტიკური მონაცემების ცენტრალიზებული შეგროვება და ანალიზი,
საბიბლიოთეკო დარგში სახელმწიფო დაცვის კონტროლი, შესაბამისი
კადრების მომზადება-გადამზადების პოლიტიკის განსაზღვრა;
ელექტრონული ბიბლიოთეკის გაფართოება და შემოთავაზებული სერვისების
გამრავალფეროვნება;
4.11
სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის მაღალკვალიციფიური კადრების
მომზადება, გადამზადება, საარქივო ფონდების დიგიტალიზაცია, სამეცნიეროკვლევითი საქმიანობა და მოქალაქეთა მომსახურება (პროგრამული კოდი 30 03)
სამაგისტრო, საბაკალვრო, სპეციალური პროფესიული და სპეციალური
საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება და საარქივო საქმიანობა;
საშუალო რგოლის კვალიფიციური და პროფესიონალი საპოლიციო კადრების
მომზადება და გადამზადება;
შსს არქივში განთავსებული საქართველოს უახლესი ისტორიის ამსახველი
უმნიშვნელოვანესი მასალების დაცვა, როგორც მომავალი სამეცნიეროკვლევითი საქმიანობისათვის, ასევე პიროვნებების იდენტიფიცირებისა თუ
მნიშვნელოვანი მოვლენების აღდგენის თვალსაზრისით.
4.12
სსიპ -განათლების საერთაშორისო ცენტრი (პროგრამული კოდი 58 00)
უცხო ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად აღიარებულ, პრიორიტეტულ
უცხო ქვეყნის სხვადასხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში
სამაგისტრო და სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამებზე განათლების
მიღების ხელშეწყობა;
ქვეყნის
საჯარო
და
საზოგადოებრივი
სექტორის
გაძლიერება
მაღალკვლიფიციური კადრებით, სხვადასხვა საერთაშორისო პროგრამებსა და
კურსებზე მომზადების, კვალიფიკაციის ამაღლების გზით;
საქართველოს ახალგაზრდობის საერთაშორისო აკადემიურ და ახალგაზრდულ
პროგრამებში მონაწილეობის ხელშწყობა;
4.13
სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია (პროგრამული კოდი 61
00)
საქართველოში
მეცნიერების
განვითარების
მეცნიერების მიღწევათა შესაბამისად;
ხელშეწყობა
მსოფლიო
ფუნდამენტური და გამოყენებითი სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა;
საქართველოში მეცნიერების განვითარების პროგნოზირება და მსოფლიო
მეცნიერების მიღწევათა შესაბამისად სახელმწიფო პრიორიტეტების შესახებ
წინადადებების მომზადება.
4.14
ინკლუზიური განათლება (პროგრამული კოდი 32 06)
საჯარო სკოლებში სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე
მოსწავლეთა განათლების ხარისხის გაუმჯობესებაზე ზრუნვა, მათთვის
64
შესაბამისი გარემოს უზრუნველყოფა;
ინკლუზიური განათლების მულტიდისციპლინური გუნდის სპეციალისტების
მიერ სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეების
შეფასება; საჯარო სკოლებისათვის დახმარებისა და კონსულტაციების გაწევა
ინდივიდუალური სასწავლო გეგმებით მუშაობასთან დაკავშირებით;
საჯარო სკოლების მოსწავლეების, სტუდენტებისა და სოციალურად
დაუცველი, მზრუნველობამოკლებული, განსაკუთრებული საჭიროებების
მქონე, დევნილი, რეპატრირებული და ეთნიკური უმცირესობების
წარმომადგენელი
მოზარდების
ინტეგრაციისა
და
სოციალიზაციის
ხელშეწყობა, აგრეთვე სათემო აქტივობების დაგეგმვისა და განხორციელების
გზით მათში საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართვის სურვილის გაღვიძება;
სპეციალური საგანმანათლებლო სერვისის განხორციელება ე.წ. ქუჩაში
მცხოვრები და მომუშავე ბავშვებისთვის, საზაფხულო ბანაკის მოწყობა
მიუსაფარი ბავშვებისთვის, ფორმალური განათლების მიღმა დარჩენილი
ახალგაზრდებისთვის,
ხელმისაწვდომი
და
უწყვეტი
განათლების
უზრუნველყოფისთვის საგანმანათლებლო მოდელის განსაზღვრა;
პეციალური
საგანმანათლებლო
დაწესებულებების
ბენეფიციარების
უზრუნველყოფა სრული სახელმწიფო სადღეღამისო ან დღის მომსახურებით,
სადაც ინდივიდუალური საჭიროებების, ასაკისა და შესაძლებლობების
გათვალისწინებით მოხდება სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების
მქონე ბენეფიციართა განვითარებაზე ზრუნვა.
4.15
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სისტემის თანამშრომელთა
გადამზადება და სასწავლო ცენტრის განვითარება (პროგრამული კოდი 26 04)
პროგრამის მიზანია, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს აპარატის, სსიპებისა და სხვა ორგანიზაციების თანამშრომელთა გადამზადების მიზნით
უზრუნველყოს ტრენინგსაჭიროებათა ანალიზის საფუძველზე ტრენინგების
სრული ციკლის (დაგეგმვა, ორგანიზება და შეფასება) განხორციელება, მათ
შორის, თვითმმართველობებში დასაქმებული საჯარო მოხელეებისთვის.
ტრენინგები სპეციფიკითა და შინაარსით მორგებული იქნება საჯარო და კერძო
სექტორის
წარმომადგენელთა
საჭიროებებზე,
რაც
ხელს
შეუწყობს
მართლშეგნების ამაღლებას არამარტო საჯარო სტრუქტურებში, არამედ უფრო
ფართო საზოგადოებრივ წრეებში.
ტრენინგების მიმართულების
გარდა, სასწავლო ცენტრი საქმიანობას
გააგრძელებს ტესტირების მიმართულებით; კერძოდ, ორგანიზებას გაუწევს
როგორც საკონკურსო, საატესტაციო და საკვალიფიკაციო ტესტირების
ჩატარებას საქართველოს მასშტაბით, ისე ტესტური დავალებების შექმნას.
პერიოდულად
გაუმჯობესდება
ტესტირების
სტრანდარტი
და
მაღალკვალიფიციური ექსპერტების მონაწილეობით განახლდება შექმნილი
ტესტური დავალებების ბანკი. ცენტრი აქტიურ მონაწილეობას მიიღებს
მუნიციპალიტეტებში ელექტრონული მმართველობის პროგრამის დანერგვის
პროექტებში. მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით რეგულარულად
განახლდება არსებული ტესტები, ტრენინგმოდულები და სასწავლო კურსის
პროგრამები, მათ შორის, უცხოური სერთიფიცირებული პროგრამების შეძენის
გზით.
4.16
მოსამართლეებისა და სასამართლოს თანამშრომლების მომზადება-გადამზადება
(პროგრამული კოდი 09 02)
იუსტიციის მსმენელების (სამოსამართლო კანდიდატების) სასწავლო კურსის
რეგულარული განხორციელება სასამართლო სისტემის მაღალკვალიფიციური
კადრებით უზრუნველყოფის მიზნით;
65
მოქმედი მოსამართლეების და სასამართლოს თანამშრომლების გადამზადება
რეგულარულად
ჩატარებული
ტრენინგების,
სემინარების,
სამუშო
შეხვედრებისა და კონფერენციების საშუალებით;
ევროსაბჭოს და ქართველ ექსპერტებთან თანამშრომლობით შემუშავებული
იუსტიციის უმაღლესი სკოლის სტრატეგიული განვითარების დოკუმენტის და
შესაბამისი სამოქმედო გეგმის განხორციელება.
4.17
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემისათვის თანამშრომელთა
მომზადება და პროფესიული განვითარება (პროგრამული კოდი 27 03)
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემის პერსონალის პროფესიული
მომზადება-გადამზადების
გზით
ქვეყანაში
სისხლის
სამართლის
მართლმსაჯულების სისტემაში მიმდინარე რეფორმების, სასჯელაღსრულების
სისტემაში ევროპის საბჭოსა და გაეროს სტანდარტების მოთხოვნათა
დანერგვისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის ხელშეწყობა;
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემის კვალიფიციური კადრებით
უზრუნველყოფა;
სისტემაში მისაღები და მომუშავე კადრების ტესტირების ინსტიტუტის
დანერგვა და მისი ჩატარება მოთხოვნილებისამებრ, სისტემაში კვალიფიციური
კადრების მიღებისა და ადგილზე მათი ხარისხის გაუმჯობესების ხელშეწყობა;
მოქმედი სასწავლო პროგრამების განახლება და ახალი პროგრამების
მომზადება ადგილობრივი რესურსებისა და საერთაშორისო ექსპერტების
ჩართულობით,
სწავლების
ხარისხის
სისტემატური
გაუმჯობესების
უზრუნველყოფა;
4.18
საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება (პროგრამული
კოდი 23 05)
საქართველოს
ფინანსთა
სამინისტროს
სისტემის
წარმომადგენელთა
კვალიფიკაციის
ამაღლება
ტრენინგის
საჭიროებათა
ანალიზის
განხორციელების ხელშეწყობისა და გეგმით გათვალისწინებული სასწავლო
პროექტების განხორციელების გზით, ასევე, პროფესიულ განვითარებაზე
მიმართული პროგრამების ორგანიზების საშუალებით;
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სისტემის, ასევე, სხვა დაინტერესებული
ორგანიზაციების ხელშეწყობა ახალი კადრების შერჩევაში პროფესიული და
საკვალიფიკაციო ტესტირების პროცესების ორგანიზების გზით;
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ ინიცირებული რეფორმების
ხელშეწყობა მათ დანერგვასთან დაკავშირებული ტრენინგების ორგანიზების
საშუალებით;
კერძო სექტორის განვითარების, ასევე, საბიუჯეტო დაფინანსებზე მყოფი
ორგანიზაციების
წარმომადგენლების
კვალიფიკაციის
ამაღლებისკენ
მიმართული სასწავლო - შემეცნებითი, სემინარული და საკონფერენციო ტიპის
პროექტების განხორციელება;
პროფესიული ცოდნის დონის ამაღლების მიზნით, საერთაშორისო და უცხოურ
ორგანიზაციებთან და სასწავლო დაწესებულებებთან ერთად სასწავლო
პროგრამების შემუშავება-განხორციელება, მათ შორის, ნიდერლანდების
ფინანსთა სამინისტროსთან გაფორმებული თანამშრომლობის მემორანდუმისა
და საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან ერთად განხორციელებული სასწავლო
პროგრამის ფარგლებში.
4.19
ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირება (პროგრამული კოდი 01
03)
66
ქვეყანაში ჰერალდიკის
წარმართვა;
საკითხებში
ერთიანი
სახელმწიფო
პოლიტიკის
თვითმმართველი ქალაქებისა და მუნიციპალიტეტების სიმბოლიკის (დროშა,
გერბი) შექმნის, მიღების, დამტკიცებისა და გამოყენების წესების სწავლებასემინარის მომზადება და ჩატარება;
თვითმმართველი ქალაქებისა და მუნიციპალიტეტების სიმბოლიკის გამოფენის
მომზადება და ჩატარება;
4.20
მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში
(პროგრამული კოდი 28 02)
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელთა და სხვა
უწყებების საერთაშორისო ურთიერთობების სფეროში დასაქმებულ საჯარო
მოხელეთა პროფესიული განვითარება და კვალიფიკაციის ამაღლება;
სასწავლო ცენტრის სრულყოფა (თანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლება,
ახალი პროგრამების შემუშავება და არსებული პროგრამების დახვეწა);
მჭიდრო თანამშრომლობის დამყარება მსოფლიოს წამყვან დიპლომატიურ
სკოლებთან, აკადემიებთან და ადგილობრივ პარტნიორებთან გამოცდილების
გაზიარების მიზნით;
საქართველოს საგარეო საქმეთა
ბიბლიოთეკის გამდიდრება;
5
სამინისტროს
თანამშრომლებისათვის
მაკროეკონომიკური სტაბილურობა და საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესება
მაკროეკონომიკური სტაბილურობა და საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესება
საქართველოს
მთავრობის
ერთ-ერთი
ფუნდამენტური
პრიორიტეტული
მიმართულებაა. მსოფლიო ეკონომიკის არასახარბიელო მდგომარეობის ფონზე
განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს საქართველოს ეკონომიკის პოზიტიური
მაკროეკონომიკური პარამეტრების შენარჩუნება და გაუმჯობესება, ვინაიდან ეს
მაჩვენებლები
მთავარი
წინაპირობაა
კაპიტალისა
და
ინვესტიციების
მოზიდვისათვის, არსებული საწარმოების გაფართოებისა და ახალი სამუშაო
ადგილების შექმნისათვის. იქიდან გამომდინარე, რომ საქართველოს ეკონომიკა
ინტეგრირებულია მსოფლიო ეკონომიკაში და, შესაბამისად, განიცდის მასში
მიმდინარე პროცესების გავლენას, განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ჯანსაღი
მაკროეკონომიკური პარამეტრების შენარჩუნებას და მათ გასაუმჯობესებლად
საჭირო ღონისძიებების განხორციელებას;საქართველოს მთავრობის ეკონომიკური
პოლიტიკა ემყარება თავისუფალი საბაზრო ეკონომიკის საყოველთაო პრინციპებს
და იმ თანამედროვე მიდგომებს, რომლებიც გამოკვეთს სახელმწიფოს როლს
სოციალური
კეთილდღეობისა
და
სოციალური
უსაფრთხოების
უზრუნველყოფაში;ეკონომიკური პოლიტიკა დაეფუძნება მდგრადი განვითარების
მოდელს. სისტემური ტრანსფორმაციის პროცესში საკვანძო როლი მიენიჭება
სახელმწიფოს, რომელმაც უნდა განსაზღვროს განვითარების სტრატეგია უმთავრესი
მიზნებისა და შესაბამისი ინდიკატორების დონეზე. განვითარების სტრატეგიის
ფარგლებში განისაზღვრება ყველა ფუნქცია, რომელთა არსებობა აუცილებელია
სტაბილური
განვითარებისა
და
საზოგადოებრივი
კეთილდღეობისათვის;პრიორიტეტით გათვალისწინებული მიზნების მისაღწევად
დაგეგმილი სამუშაოები რამდენიმე მიმართულებას მოიცავს, კერძოდ, გულისხმობს
მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის მაღალი მაჩვენებლის მიღწევას, სახელმწიფო
ვალის ეფექტიან მართვას, სახელმწიფო ბიუჯეტის დეფიციტის შემცირებას და
ინფლაციის დონის დარეგულირებას;საგარეო სახელმწიფო ვალთან დაკავშირებით
სახელმწიფო პოლიტიკა უზრუნველყოფს საგარეო სახელმწიფო ვალის პორტფელის
ხელსაყრელი ფინანსური პარამეტრების შენარჩუნებას და მის მდგრადობას. ამის
მიღწევა შესაძლებელი იქნება საგარეო სახელმწიფო ვალის კონსერვატიული და
67
პრაგმატული მართვით. სხვადასხვა ტიპის გლობალური/ეგზოგენური რისკებისა და
გამოწვევების არსებობის პირობებში ფისკალური მდგრადობა განსაკუთრებით
მნიშვნელოვანია, რათა ქვეყანამ შეინარჩუნოს ეკონომიკური და სოციალური
სტაბილურობა. სახელმწიფო ვალი ლიმიტირებულია და არ უნდა აღემატებოდეს
მთლიანი შიდა პროდუქტის 60%-ს;სახელმწიფო განახორციელებს ახალ
პროგრამებსა და ინიციატივებს და ფისკალური და მონეტარული ინსტრუმენტების
გამოყენებით ხელს შეუწყობს ეროვნული ვალუტით გრძელვადიანი საკრედიტო
რესურსების ეკონომიკაში ჩართვას, რაც ხელს შეუწყობს ქვეყნის ეკონომიკურ
განვითარებას და, ამავე დროს, მნიშვნელოვნად შეამცირებს დოლარიზაციის
კოეფიციენტს;გრძელვადიანი ეკონომიკური სტაბილურობისათვის სახელმწიფოს
მიერ ვალდებულებების სათანადო დონეზე შესასრულებლად და ინვესტორთა
ნდობის შესანარჩუნებლად მნიშვნელოვანი პარამეტრია ბიუჯეტის დეფიციტის
მაჩვენებელი. მაქსიმალურად დაბალანსებული ბიუჯეტით უზრუნველყოფილი
იქნება ეკონომიკური სტიმულირება და გლობალური ეკონომიკური გამოწვევების
შემთხვევაში მაკროეკონომიკური სტაბილურობის შენარჩუნება. საშუალო-ვადიან
პერიოდში უზრუნველყოფილი იქნება დეფიციტის მაჩვენებლის დაბალი
ნიშნული.თავისუფალი ეკონომიკური კურსი, დაბალი და მარტივი გადასახადები,
ხარისხიანი საგადასახადო ადმინისტრირება, გონივრული და ზომიერი
რეგულაციები უზრუნველყოფს ეკონომიკური ზრდის მაღალი მაჩვენებლების
მისაღწევად საჭირო გარემოს შექმნას. შესაბამისად, პრიორიტეტის ფარგლებში
გატარდება ღონისძიებები, რომლებიც უზრუნველყოფს საგადასახადო და
მარეგულირებელი
ადმინისტრირების
ტვირთის
მეწარმეთა
სიმძლავრის
პროპორციულად გადანაწილებას და ამით მცირე და საშუალო მეწარმეობის მეტ
სტიმულირებას;გაგრძელდება მუშაობა ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების
შესახებ ხელშეკრულებების გაფორმების კუთხით, რათა საქართველოში
ეკონომიკური
საქმიანობა
კომფორტული
იყოს
როგორც
საქართველოს
მოქალაქეებისათვის, ისე არარეზიდენტი პირებისათვის. პრიორიტეტის ფარგლებში
დაგეგმილი ღონისძიებები მიმართული იქნება ქვეყანაში საუკეთესო საინვესტიციო
გარემოს შექმნისა და მდგრადი ეკონომიკური განვითარებისაკენ, რაც გულისხმობს
სამუშაოების ჩატარებას, რათა საქართველომ გააძლიეროს თავისი პოზიცია,
როგორც რეგიონის ლიდერმა, დაბალი გადასახადების, სწრაფი და ხარისხიანი
მომსახურების სერვისების, ლიბერალური კანონმდებლობისა და სტაბილური
განვითარების მაჩვენებლების კუთხით;გაგრძელდება მუშაობა თავისუფალი და
პრეფერენციული სავაჭრო რეჟიმების გამოყენების გაუმჯობესების, საქონლის
ექსპორტისა და ინვესტიციების ზრდის კუთხით. ამის მიღწევა შესაძლებელია
მხოლოდ
საუკეთესო
ბიზნესკლიმატის
შექმნით,
იმ
სისუსტეების
გათვალისწინებით, რომლებიც აქვს საქართველოს მისი ბაზრის ზომიდან და
გეოპოლიტიკური
გამოწვევებიდან
გამომდინარე.
სახელმწიფოს
კურსი
საგადასახადო სისტემისა და ადმინისტრირების გამარტივების მიზნით,
კონკურენტული და არაკორუფციული გარემოს უზრუნველყოფა და შრომის
ბაზრის გონივრული და მოქნილი რეგულაციები უზრუნველყოფს საქართველოში
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვას და პოზიტიური სამეწარმეო
გარემოს ჩამოყალიბებას;საქართველოსათვის რეალურ სექტორში ინვესტიციების
განხორციელება
ეკონომიკური
განვითარების
ერთ-ერთი
მნიშვნელოვანი
ფაქტორია. სახელმწიფო შექმნის ხელსაყრელ გარემოს როგორც შიგა, ისე უცხოური
ინვესტიციებისთვის, რაც გულისხმობს ინვესტიციების დაცულობას, სტაბილური
და პროგნოზირებადი ბიზნესგარემოს შექმნას. პოლიტიკა მიმართული იქნება ასევე
დანაზოგებისა და რეინვესტირების გაზრდისაკენ. სახელმწიფო პოლიტიკა,
მოხმარებაზე ორიენტირებული ეკონომიკის ნაცვლად, მიმართული იქნება
დანაზოგებისა და კაპიტალიზაციის ზრდაზე ორიენტირებული ეკონომიკისაკენ,
რამაც გრძელვადიანი მდგრადი ზრდის განმსაზღვრელი როლი უნდა
შეასრულოს;საგარეო-სავაჭრო
პოლიტიკის
კუთხით
საქართველოს
მთავრობისათვის
პრიორიტეტულია
საექსპორტო
საბაზრო
არეალების
მნიშვნელოვანი გაფართოება, ევროკავშირსა და აშშ-თან თავისუფალი ვაჭრობის
რეჟიმების ამოქმედება, რუსეთის ფედერაციასთან სავაჭრო ურთიერთობების
აღდგენა;სახელმწიფო
უზრუნველყოფს
სამართლიანი,
თავისუფალი
და
კონკურენტული საბაზრო გარემოს შექმნას; ხელი შეეწყობა თანამედროვე და
68
მოქნილი ინფრასტრუქტურის ჩამოყალიბებას, რომელზედაც თანაბრად მიუწვდება
ხელი ყველა ეკონომიკურ სუბიექტს;საქართველოს ეკონომიკის გლობალური
კონკურენტუნარიანობის
უზრუნველსაყოფად
მოხდება
ეკონომიკის
სტრუქტურული მოდერნიზება, რომელიც დაემყარება ქვეყნის შედარებითი
უპირატესობების
გონივრულ
გამოყენებას;
განხორციელდება
ექსპორტის
სტიმულირება და იმპორტის ჩანაცვლება; პრიორიტეტის ერთ-ერთი მიზანია მცირე
და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობა, სამართლიანობის პრინციპზე დაფუძნებული
საშემოსავლო
გადასახადის
დაუბეგრავი
მინიმუმის
შემოღება
და
მოქალაქეებისათვის თავიანთი შესაძლებლობების მაქსიმალური რეალიზაციის
საშუალების მიცემა დასაქმების სტიმულირების, საგადასახადო სისტემის
ჰარმონიზაციისა და ოპტიმიზაციის გზით, ასევე საგადასახადო კანონმდებლობის
მოწესრიგება, რაც გულისხმობს ბუნდოვანი და ორმაგი ინტერპრეტაციის
შესაძლებლობის მომცემი დებულებების აღმოფხვრას, საგადასახადო ნორმების
გამარტივებას და სადავო ნორმების მეწარმის სასარგებლოდ გადაწყვეტას.
შემცირდება საგადასახადო დავების განხილვაში სახელმწიფოს დომინანტური
როლი; შეიქმნება მცირე ბიზნესის დაბეგვრის ოპტიმალური მოდელი, მარტივი
აღრიცხვა-ანგარიშგების წესები და დაბეგვრის ალტერნატიული მექანიზმები;
განხორციელდება
საგადასახადო
სისტემაში
ცალკეული
დარღვევების
დეკრიმინალიზაცია;ერთი მხრივ, სამართლიანი კონკურენციის პოლიტიკა და,
მეორე მხრივ, მცირე და საშუალო საწარმოთა მხარდაჭერა უზრუნველყოფს მათ
მიერ წარმოებული პროდუქციის მოცულობისა და შემოსავლის ზრდას.
შესაბამისად, გაიზრდება ამ სექტორში დასაქმების მაჩვენებლები, რაც სოციალური
მდგომარეობის გაუმჯობესების ერთ-ერთი საფუძველი იქნება;სახელმწიფო
უზრუნველყოფს, რომ საქართველოს ეკონომიკის განვითარება მეტწილად
ადგილობრივი წარმოების განვითარებასა და დანაზოგების სტიმულირებაზე იყოს
დაფუძნებული. გაფართოვდება ბიზნესის განვითარების შესაძლებლობები და
დაინერგება გრძელვადიანი სახელმწიფო პროგრამები. სახელმწიფოს მიერ
განხორციელებული პოლიტიკა ხელს შეუწყობს საბანკო სექტორისა და
ბიზნესსტრუქტურების პარტნიორულ თანამშრომლობას;ქვეყნის სოციალურეკონომიკური კრიზისიდან გამოყვანის, ინვესტიციების მოზიდვისა და
საგადამხდელო ბალანსის მდგომარეობის გამოსწორების მიზნით საქართველოს
მთავრობა ინვესტორებს შეუქმნის სტაბილურ სამართლებრივ გარემოს,
გაათავისუფლებს ხელისუფლების ზეგავლენისაგან და მისცემს საკუთრების
დაცვის მყარ გარანტიებს. იგი გაააქტიურებს მუშაობას ევროკავშირსა და აშშ-თან
თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმებების დასადებად და ამ მიზნით,
საერთაშორისო მოთხოვნების შესაბამისად, შეიტანს ცვლილებებს საქართველოს
შრომის კოდექსში, შემოიღებს კონკურენციის შესახებ რეალურ კანონმდებლობას და
რეგულირების
მექანიზმებს,
უზრუნველყოფს
სტანდარტიზაციისა
და
სერტიფიცირების მექანიზმების დანერგვას და სურსათის უსაფრთხოებას, რაც ამ
შეთანხმებების დადების აუცილებელი წინაპირობაა, ასევე განახორციელებს
საგარეო ვაჭრობის ინტერვენციებისაგან დაცვის რეგულირების ანტიდემპინგურ
ღონისძიებებს;ხელი შეეწყობა საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის
− საქსტატის ეფექტიან ფუნქციონირებას და მისი დამოუკიდებლობის მაღალ
ხარისხს. უზრუნველყოფილი იქნება მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის
ღონისძიებები.
5.1
შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება
(პროგრამული კოდი 23 02)
საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფა და საბაჟო პროცედურების დახვეწა,
გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესების მიზნით ელექტრონული
მომსახურების განვითარება;
საგადასახადო ადმინისტრირების შემდგომი გამარტივება, სრულყოფილი
კონტროლის პროცედურების დანერგვა;
ნებაყოფლობითი
კანონმორჩილების
ინფორმირებულობის დონის ამაღლება;
წახალისება,
გადამხდელთა
69
მომსახურების პოტენციალის გაძლიერების და გადამხდელთა კმაყოფილების
ხარისხის ამაღლების მიზნით, მომსახურების დარბაზების თანამედროვე
სტანდარტებით მოწყობა, მოძრავი სერვის-ცენტრების დანერგვა, რაც კიდევ
უფრო კომფორტულს გახდის მომსახურების პროცესს გადამხდელისათვის.
ევროკავშირთან ინტეგრაციული პროცესის ხელშეწყობა;
საგადასახადო შემოწმების პროცედურების მართვის კომპიუტერიზაცია;
საბაჟო პროცედურების გამარტივება;
მგზავრების შესახებ მონაცემების (API–PNR) და ტვირთების შერჩევის (WCO
CTS) სისტემების დანერგვა, მონაცემების წინასწარ დამუშავების, საბაჟო
კონტროლის გაძლიერების და საბაჟო კონტროლის ღონისძიებების (მათ შორის,
საგადასახადო კანონმდებლობის დარღვევების გამოვლენის, აღკვეთის და
პრევენციის) ეფექტური განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით.
ვაჭრობის ხელშეწყობის ინსტრუმენტებისა და საბაჟო, სანიტარიული,
ფიტოსანიტარიული სასაზღვრო კონტროლის აღსრულების გაუმჯობესება.
5.2
მეწარმეობის განვითარება (პროგრამული კოდი 24 07)
„აწარმოე საქართველოში“ სახელმწიფო პროგრამის მიზანია საქართველოში
მეწარმეობის განვითარება, მეწარმე სუბიექტების მხარდაჭერა, ახალი
საწარმოების შექმნის/არსებული საწარმოების გაფართოების/გადაიარაღების
ხელშეწყობა და კერძო სექტორის კონკურენტუნარიანობისა და საექსპორტო
პოტენციალის ზრდა ფინანსებზე, უძრავ ქონებასა და ტექნიკურ დახმარებაზე
ხელმისაწვდომობის საშუალებით, აგრეთვე მიკრო და მცირე მეწარმეობის
ხელშეწყობა რეგიონებში და საქართველოში კინოწარმოების განვითარება;
ექსპორტის განვითარება და ხელშეწყობა, საქართველოს საექსპორტო
პოტენციალის პოპულარიზაცია ქვეყნის გარეთ, სხვადასხვა საერთაშორისო
ბაზრებზე, საექსპორტო ბაზრების დივერსიფიცირება, ბაზრის კვლევებისა და
კონსულტაციების მეშვეობით ადგილობრივი ექსპორტზე ორიენტირებული
კომპანიების
უნარების
ამაღლება
და
ქართული
პროდუქციის
კონკურენტუნარიანობის გაზრდა. ევროპის მეწარმეთა ქსელში ჩართვა. DCFTAს მოთხოვნებთან დაკავშირებით მეწარმეების ცნობიერების ამაღლება და მათი
იმპლემენტაციისთვის ტექნიკური დახმარების გაწევა.
5.3
სახელმწიფო ფინანსების მართვა (პროგრამული კოდი 23 01)
მაკროეკონომიკური ანალიზის და პროგნოზირების გასაუმჯობესებლად
მეთოდოლოგიის დახვეწა და მისი არეალის გაფართოება, გრძელვადიანი
პროგნოზირების გაუმჯობესება, მაკროეკონომიკური განვითარების სცენარების
მოდელირების სრულყოფა, ფისკალური რისკების მართვის და შეფასების
სისტემის ჩამოყალიბება;
ხარჯების საშუალოვადიანი გეგმებისა და წლიური ბიუჯეტების პროექტების
მომზადება,
სახელმწიფოს
ფუნქციებისა
და
ვალდებულებების
შესასრულებლად სათანადო რესურსების მობილიზებისა და ეფექტურად
განაწილების მიზნით;
სახელმწიფო ფინანსების მართვა და ფისკალური წესების შემდგომი
რეგულირება სტაბილური ფისკალური პარამეტრების მიღწევის მიზნით,
საერთაშორისოდ აღიარებული საუკეთესო გამოცდილების შესაბამისად;
საბიუჯეტო პროცესის კალენდრით გათვალისწინებული ეტაპების ჯეროვანი
შესრულება;
ადგილობრივი თვითმმართველობის ერთეულებისა და საჯარო სამართლის
70
იურიდიული პირების ანგარიშების სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშთა
სისტემაში და ბიუჯეტის მართვის ერთიან ელექტრონულ სისტემაში სრულად
მოქცევა;
საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმების შემდგომი ეტაპების დაგეგმვა
საბიუჯეტო პროცესის, ბიუჯეტის დაგეგმვისა და აღსრულების შემდგომი
განვითარების მიზნით (მათ შორის, პროგრამული ბიუჯეტის და
საშუალოვადიანი
სამოქმედო
გეგმების
მომზადების
კოორდინაცია,
საინვესტიციო პროექტების მომზადება/განხორციელების მეთოდოლოგიის
პილოტირება/სრულად დანერგვის კოორდინაცია);
საგადასახადო პოლიტიკის შემდგომი სრულყოფა, მათ შორის საკანონმდებლო
ბაზის შემდგომი გაუმჯობესების და ევროკავშირთან
ასოცირების
ხელშეკრულების ფარგლებში ევროკავშირის დირექტივებთან ჰარმონიზების
მიზნით, გადასახადის გადამხდელებს შორის საგადასახადო ტვირთის უკეთესი
განაწილება, მეწარმეთა მოთხოვნებისა და საჭიროებების მაქსიმალურად
გათვალისწინება, საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესება, საგადასახადო
შემოსავლების სახით ბიუჯეტში სათანადო რესურსის მობილიზების
უზრუნველყოფა;
სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის რეფორმის ფარგლებში შიდა
აუდიტის სუბიექტების საქმიანობის საერთაშორისო სტანდარტებთან
შესაბამისობის უზრუნველყოფა, ფინანსური მართვისა და კონტროლის
სისტემის სრულყოფილი ფუნქციონირება;
სათანადო
ფინანსური
რესურსის
მობილიზებისათვის
დონორ
ორგანიზაციებთან და საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან ეფექტური
თანამშრომლობის შენარჩუნება საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრული
პრიორიტეტული პროგრამების და ინფრასტრუქტურული პროექტების
დასაფინანსებლად;
დამატებითი
საინვესტიციო
რესურსების
მოზიდვის
პარალელურად
სახელმწიფო საგარეო ვალის მართვის ეფექტური სისტემის ჩამოყალიბება,
ვალის მდგრადობის შენარჩუნება, როგორც საშუალოვადიან, ასევე
გრძელვადიან პერიოდში;
საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანიებთან ურთიერთობის კოორდინაცია;
სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შემდგომი განვითარების მიზნით,
სხვადასხვა ინსტრუმენტების გამოყენება, არსებული ფისკალური და
მონეტარული პოლიტიკის მიზნების შესაბამისად;
ევროატლანტიკურ
სტრუქტურებში
საქართველოს
ინტეგრაციასთან
დაკავშირებული საკითხების შესრულების კოორდინაცია საქართველოს
ფინანსთა
სამინისტროს
კომპეტენციის
ფარგლებში
და
აღებული
ვალდებულებების შესრულების მონიტორინგი;
IPSAS სტანდარტების შესაბამისად, დარიცხვის მეთოდზე დაფუძნებული
სააღრიცხვო სისტემის შემოღება.
5.4
სახელმწიფო ქონების მართვა (პროგრამული კოდი 24 06)
სახელმწიფო ქონების მართვა და ადმინისტრირება;
სამთავრობო პროგრამა „აწარმოე საქართველოში“ პროგრამის ფარგლებში
ორგანიზაციამ აიღო პასუხისმგებლობა ერთ-ერთ კომპონენტზე როგორიცაა
უძრავი ქონებით უზრუნველყოფა. ამისათვის საქართველოს მასშტაბით შეირჩა
საწარმოო საქმიანობისათვის განკუთვნილი 110 ობიექტი;
71
სააგენტოს მიერ მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებისა და მართვის
ეფექტური სისტემების ჩამოყალიბების უზრუნველსაყოფად სსიპ სახელმწიფო
ქონების ეროვნული სააგენტოსა და ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტროს დოკუმენტური არქივის ელექტრონიზაცია და სისტემატიზაცია;
სახელმწიფო ქონების განკარგვის პროცესების შესახებ ინფორმაციის
ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების მიზნით სააგენტოში მიმდინარეობს
პროექტი „სოფლიდან გაუსვლელად“. პროექტი ხელს უწყობს სახელმწიფო
ქონების ეროვნული სააგენტოს საქმიანობის პოპულარიზაციას რეგიონებში და
შესაბამისად ლოკალურ დონეზე სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული
ობიექტების ეფექტურ განკარგვას.
დაიწყო სახელმწიფო ქონების
ინვენტარიზაციის სრულმასშტაბიანი პროექტი , რომლის მიზანია სახელმწიფო
ქონების ერთიანი მონაცემთა ბაზის შექმნა, გამოუყენებელი აქტივების
ეკონომიკურ ბრუნვაში ჩართვა და მასზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.
სახელმწიფო ქონების მოვლა-პატრონობა და დაცვა.
5.5
ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება (პროგრამული კოდი
24 01)
ქვეყნის მდგრადი ეკონომიკური განვითარების და ეკონომიკის ინკლუზიური
ზრდის მიზნით, მაღალი ტემპების უზრუნველმყოფი ეკონომიკური
პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება. ეკონომიკური ზრდის
პოლიტიკის ფორმირების პროცესის ორგანიზება დაინტერესებული მხარეების
ჩართულობით;
ეკონომიკის
განვითარებისთვის
მნიშვნელოვანი
მიმართულებების
იდენტიფიცირება. მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების სტრატეგიის
და შესაბამისი სამოქმედო გეგმით განსაზღვრულ ღონისძიებათა შესრულების
კოორდინაცია;
ქვეყნის ეკონომიკის კონკურენტუნარიანობის უზრუნველსაყოფად ეკონომიკის
სხვადასხვა
სექტორების
პოტენციალის,
შესაძლებლობების
და
კონკურენტუნარიანობის შეფასება და ანალიზი;
საერთაშორისო რეიტინგებში საქართველოს პოზიციების გაუმჯობესება.
სარეიტინგო
მდგომარეობის
გაუმჯობესების
მიზნით
შესაბამისი
მარეგულირებელი საკანონმდებლო ბაზის იდენტიფიცირება და მომზადება.
დანერგილი რეგულაციების შეფასება და მისი გავლენა ბიზნეს გარემოზე.
არსებული კანონმდებლობის, აგრეთვე ახალი ნორმატიული აქტების
პროექტების სამეწარმეო გარემოზე მარეგულირებელი გავლენის შეფასება
(RIA). ბიზნეს გარემოს ხელშემწყობი საკანონმდებლო ინიციატივების
შემუშავება და შესაბამისი ნორმატიული აქტების მომზადება;
მაკროეკონომიკური სტაბილურობა და საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესება.
მაკროეკონომიკური სტატისტიკური მონაცემების ანალიზი და შესაბამისი
ანგარიშის მომზადება;
ორმხრივი, რეგიონალური და მრავალმხრივი სავაჭრო ურთიერთობების, ასევე
პრეფერენციული და თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმების განვითარება.
ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის
შეთანხმების გამოყენების ხელშეწყობა ვაჭრობაში ტექნიკური ბარიერების
შემცირების და ქვეყანაში წარმოებული პროდუქტისა და მომსახურების
საერთაშორისო და ევროპულ მოთხოვნებთან შესაბამისობის ხელშეწყობა.
ქვეყნის ეკონომიკური განვითარებისთვის ორმხრივი და მრავალმხრივი
თანამშრომლობის გაღრმავება და საქართველოს საერთაშორისო და ევროპულ
ეკონომიკურ სივრცეში ინტეგრაცია;
საქართველოს საერთაშორისო ეკონომიკურ სივრცეში ინტეგრაციისათვის
72
სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებთან ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავება;
რეგიონალური და მრავალმხრივი სავაჭრო ურთიერთობებისა და რეჟიმების
ანალიზი და მათი განვითარებისათვის რეკომენდაციების მომზადება;
ექსპორტის ხელშეწყობისათვის საქართველოს საგარეო ვაჭრობის შედეგების
ანალიზი, ახალი საექსპორტო ბაზრებისა და პროდუქციის იდენტიფიკაცია,
სავაჭრო ბალანსის გაუმჯობესებისათვის რეკომენდაციების შემუშავება;
საგარეო სავაჭრო ურთიერთობების, ასევე პრეფერენციული რეჟიმების
განვითარება.
საინვესტიციო
ხელშეკრულებების
პროექტებისთვის
მდგრადი
საკონსულტაციო
მომსახურების
უზრუნველყოფა
ქვეყნის
განვითარების მიზნით „მწვანე ზრდის“ ეროვნული სტრატეგიის მომზადება;
მშენებლობაში,
მრეწველობასა
და
ტრანსპორტის
სფეროებში
ენერგოეფექტურობის საკანონმდებლო ბაზის შექმნა და რესურსდამზოგავი
ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა;
მდგრადი განვითარება უზრუნველყოფს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების
რაციონალურ გამოყენებას, ახლანდელი და მომავალი თაობების ინტერესების
გათვალისწინებით;
ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში ეროვნული
კანონმდებლობის ევროკავშირის საკანონმდებლო აქტებთან და საერთაშორისო
სამართლებრივ ინსტრუმენტებთან დაახლოების ფარგლებში 2018 წლის 31
დეკემბრიდან შეასრულებს დირექტივა 2010/30/EU -ის მოთხოვნებს. ამ
ვალდებულების
შესასრულებლად
ქვეყანას
სჭირდება
შესაბამისი
ღონისძიებების გატარება, რომლებიც უნდა შემუშავდეს ეკონომიკისა და
მდგრადი განვითარების სამინისტროს საქვეუწყებო ორგანიზაციებთან ერთად;
ამავდროულლად, სამინისტრო დანიის საერთაშორისო განვითარების
სააგენტოსთან ერთად (Danish International Development Agency) იმუშავებს
პროექტზე „ენერგოეფექტურობისა და მდგარდი ენერგეტიკის მხარდაჭერა
საქართველოში“, რომლის ფარგლებშიც ევროკავშირის დირექტივების
გათვალისწინებით
შემუშავდება
და
დაინერგება
საყოფაცხოვრებო
მოწყობილობების მიერ ენერგიის მოხმარების აღმნიშვნელი მარკირების
სისტემა. თბილისის აბრეშუმის გზის გამართვა და საინვესტიციო პროექტების
შესახებინფორმაციის მიწოდება ფორუმის მონაწილეებისთვის;
არსებული
სოციალური საპენსიო სისტემის მოდიფიკაცია და კერძო
დაგროვებითი საპენსიო სისტემის დანერგვა. საქართველოში კაპიტალის
ლიკვიდური ბაზრის განვითარების ხელშეწყობა;
საქართველოს ინტეგრაცია საერთაშორისო სატრანსპორტო სისტემებში და
ქვეყნის სატრანზიტო პოტენციალის განვითარება. ტრანსპორტის ეროვნული
პოლიტიკის დოკუმენტის და მისი სამოქმედო გეგმის შემუშავება,
საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შესახებ შეთანხმების (AA) და
ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის
შესახებ შეთანხმების (DCFTA) ფარგლებში დირექტივების და რეგულაციების
იმპლემენტაცია და რეგიონალური მნიშვნელობის ინფრასტრუქტურული
პროექტების განხორციელება;
აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის განხორციელების
ხელშეწყობის
პროექტის
ერთ-ერთი
კომპონენტი
ითვალისწინებს
საქართველოში ლოგისტიკის დარგის განვითარებას (პროექტი მსოფლიო
ბანკის მხარდაჭერით ხორციელდება);
ანაკლიის
ღრმაწყლოვნი
ნავსადგურის
პროექტი
-
სანავსადგურე
73
ინფრასტრუქტურის განვითარება საქართველოს მთავრობის ერთ-ერთ
პრიორიტეტულ
მიმართულებას
წარმოადგენს.
აღნიშნული
მიზნით,
განსაკუთრებული
მნიშვნელობა
ენიჭება
ანაკლიაში
ღრმაწყლოვანი
ნავსადგურის მშენებლობის საკითხს. ანაკლიის ნავსადგურს ექნება შემდეგი
უპირატესობები: 1.სტრატეგიული მდებარეობა; 2. შესაძლებლობა მიიღოს
დიდი ზომის გემები (მაგ. პანამაქსი); 3. მომსახურების მიღება „ერთი
გაჩერების“ პრინციპით; ნავსადგურთან დამაკავშირებელი გზისა და რკინიგზის
მშენებლობა - ახალ პორტთან დამაკავშირებელი სატრანსპორტო მაგისტრალი
პროექტი (გზა და რკინიგზა). საავტომობილო, საზღვაო და სამოქალაქო
ავიაციის სფეროში ორმხრივი სამთავრობათაშორისო შეთანხმებების გაფორმება
სხვადასხვა ქვეყნებთან. მრავალმხრივი სამთავრობოთაშორისო შეთანხმებების
გაფორმება,
რომელიც
ითვალისწინებს
ქვეყნებს
შორის
ერთიანი
სატრანსპორტო სისტემების შექმნას, ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას,
კონკურენტუნარიანი გადაზიდვის ტარიფების დაწესებას და საბაჟო
პროცედურების გამარტივებას;
სამოქალაქო ავიაციისა და საზღვაო ტრანსპორტის სფეროებში მომხდარი
სატრანსპორტო
შემთხვევებისა
და
ინციდენტების
მოკვლევის
და
პრევენციული ზომების გატარება და რეკომენდაციების შემუშავება;
ქვეყნის სივრცითი მოწყობის გენერალური სქემის,
მუნიციპალიტეტების
სივრცითი მოწყობის გეგმების, დასახლებათა მიწათსარგებლობის გენერალური
გეგმებისა და
განაშენიანების რეგულირების გეგმების შემუშავების
უზრუნველყოფა, აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების
სივრცითი მოწყობის სქემების შემუშავების ხელშეწყობა;
სამშენებლო სფეროში საქართველოს კანონმდებლობის დაახლოება ევროპულ
ნორმებთან, ევროკოდების თარგმნა ქართულ ენაზე და ევროკოდების
ეროვნული დანართების შემუშავება;
სარეკრეაციო ტერიტორიაზე მშენებლობის ნებართვის გაცემის I და II
სტადიაზე პროექტების შეთანხმება;
განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობის
კანდიდატურების შეთანხმება;
ექსპერტების
საგანგებო სიტუაციებში შფერხების გარეშე მუშაობა,
საფოსტო სფეროს
რეფორმა, საფოსტო სფეროს საკანონმდებლო ნორმატიული აქტების
პროექტების შემუშავება.
5.6
ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური უზრუნველყოფა
(პროგრამული კოდი 23 04)
ფინანსთა
სამინისტროს
ეფექტიანი
ფუნქციონირებისთვის
საჭირო
საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურის შექმნა, განვითარება,
მომსახურება, მდგრადობისა და საიმედოობის უზრუნველყოფა;
ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაციული და ანალიტიკური მხარდაჭერა;
ფინანსთა
სამინისტროსთვის
მნიშვნელოვანი
IT
პროდუქტების,
ელექტრონული სერვისებისა და მომსახურების კვლევა და ანალიზი;
პროგრამული უზრუნველყოფის ახალი სისტემების შექმნა, დანერგვა და
მომსახურება;
ფინანსთა სამინისტროს
ხელშეწყობა;
ინფორმაციული
და
კიბერ
უსაფრთხოების
ელექტრონული მთავრობის კომპონენტების განვითარება და შესაბამისი
74
სახელმწიფო და მუნიციპალური სერვისების მიწოდება;
ფინანსთა სამინისტროს საინფორმაციო სისტემების ქვეყნის საინფორმაციოსაკომუნიკაციო სივრცეში ინტეგრაცია.
5.7
სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა (პროგრამული კოდი 47 01)
სტატისტიკური
სამუშაოების
სახელმწიფო
პროგრამის
შემუშავება;
სტატისტიკური კვლევების დაგეგმვა, მართვა, წარმოება, გავრცელება და
ანგარიშგება;
მეთოდოლოგიური
და
სტატისტიკური
სტანდარტების
შემუშავება; დასახული ამოცანებისა და მიზნების მისაღწევად საჭირო საკადრო,
ფინანსური, მატერიალურ-ტექნიკური და ინფორმაციულ-ტექნოლოგიური
რესურსებით უზრუნველყოფა.
5.8
სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა (პროგრამული კოდი 47 02)
ქვეყნისათვის განსაკუთრებული მნიშვნელობის მქონე სტატისტიკური
კვლევების მომზადება, განხორციელება და შედეგების გავრცელება, ქვეყნის
საექსპორტო პოტენციალისა და საინვესტიციო მიკრო კლიმატის შეფასება,
სამომხმარებლო
ფასებისა
და
მწარმოებელთა
ფასების
ინდექსების
გაანგარიშება, ბიზნეს სექტორში (აგრეთვე არაკომერციულ ორგანიზაციების
სექტორში) მიმდინარე მოვლენების და პროცესების ანალიზი, შრომის
სტატისტიკის მაჩვენებლების გაანგარიშება სამეწარმეო და არასამეწარმეო
სფეროში კერძო და სახელმწიფო სექტორში, მიმდინარე დემოგრაფიული
კვლევა;
სოფლის მეურნეობის შესახებ მიმდინარე სტატისტიკური მონაცემების
მოპოვება, დამუშავება და გავრცელება.
მოსახლეობის ეკონომიკური და სოციალური მდგომარეობის შეფასების
მიზნით მოსახლეობის უთანაბრობის, დასაქმებისა და უმუშევრობის,
შემოსავლებისა და ხარჯების და სხვა მაჩვენებლების დადგენა;
ტურიზმის სტატისტიკის კვლევა;
ენერგორესურსების მოხმარების სტატისტიკის კვლევა.
ინოვაციური აქტივობების და ინოვაციური ტექნოლოგიების გამოყენების
მაჩვენებლები სხვადასხვა სექტორში
5.9
სსიპ - საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო (პროგრამული კოდი 49
00)
ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა;
ქვეყნის საინვესტიციო შესაძლებლობებზე ცნობადობის ამაღლება;
არსებული
და
პოტენციური
ინვესტორებისათვის
საინფორმაციო
მომსახურების გაწევა და მათ მიერ წამოწყებული სამეწარმეო საქმიანობის
ხელშეწყობა;
ქვეყნისათვის პრიორიტეტულ სექტორებში უცხოური
მოზიდვის მიზნით საჭირო სამუშაოების ჩატარება.
5.10
ინვესტიციების
სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური (პროგრამული კოდი
56 00)
საქართველოში უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციისა და ტერორიზმის
დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობა;
საინფორმაციო ქსელის შექმნა, რომელიც ახორციელებს მიღებული
ინფორმაციის სისტემატიზაციას და ანალიზს, უზრუნველყოფს შესაბამის
მონაცემთა აღრიცხვის ბაზის შექმნასა და ფუნქციონირებას.
75
5.11
სსიპ – კონკურენციის სააგენტო (პროგრამული კოდი 43 00)
თავისუფალი მეწარმეობისა და კონკურენციის ხელშეწყობა;
ბაზრის ლიბერალიზაციის ხელშეწყობის მიზნით, სახელმწიფო, ავტონომიური
რესპუბლიკის ხელისუფლების ან/და ადგილობრივი თვითმმართველობის
ორგანოს მიერ ბაზარზე შესვლის ადმინისტრაციული, სამართლებრივი და
დისკრიმინაციული ბარიერების დაუშვებლობა;
ეკონომიკური აგენტების საქმიანობაში თანასწორუფლებიანობის პრინციპების
დაცვა, რომელიც ითვალისწინებს:
დომინირებული მდგომარეობის ბოროტად გამოყენების დაუშვებლობას;
კონკურენციის შემზღუდავი ხელშეკრულებების, გადაწყვეტილებებისა და
შეთანხმებული ქმედებების დაუშვებლობას;
სახელმწიფო,
ავტონომიური
რესპუბლიკის
ხელისუფლების
ან/და
ადგილობრივი
თვითმმართველობის
ორგანოს
მიერ
კონკურენციის
არამართლზომიერად
შემზღუდავი
ექსკლუზიური
უფლებამოსილების
მინიჭების დაუშვებლობა;
კონკურენციის შემაფერხებელი სახელმწიფო დახმარებების დაუშვებლობა;
კონკურენციის სააგენტოს მიერ გადაწყვეტილებების მიღების საჯაროობის,
ობიექტურობის,
არადისკრიმინაციულობისა
და
გამჭვირვალობის
უზრუნველყოფა;
ქვეყნის კონკურენციის
სრულყოფა.
5.12
მარეგულირებელი
კანონმდებლობის
შემდგომი
საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა (პროგრამული კოდი 52 01)
სხვადასხვა ქვეყნების სავაჭრო-სამრეწველო პალატებთან და ბიზნესგაერთანებებთან პარტნიორული ურთიერთობების დამყარება და მჭიდრო
თანამშრომლობა;
ბიზნეს-ფორუმების,
კონფერენციების,
გამოფენებისა
და
ორმხრივი
შეხვედრების ორგანიზება ქართული და უცხოური ბიზნეს-წრეების
წარმომადგენლების მონაწილეობით და აგრეთვე, ქართული კომპანიების
საერთაშორისო გამოფენებში მონაწილეობის ხელშეწყობა და როუდშოუების
ორგანიზება;
ქართულ და უცხოურ კომპანიებს შორის ბიზნეს-კავშირების დამყარების
ხელშეწყობა და აგრეთვე, ქართული კომპანიების ხელშეწყობა საერთაშორისო
ორგანიზაციებთან
კავშირების
დამყარების,
რეგიონულ/საერთაშორისო
ვაჭრობის
და
ეკონომიკაში
ინტეგრაციისა
და
აგრეთვე,
რეგიონულ/საერთაშორისო ფინანსურ, ადამიანურ და ბუნებრივ რესურსებზე
ხელმისაწვდომობის კუთხით;
ორმხრივი
ეკონომიკური
მონაწილეობა;
მთავრობათშორისი
კომისიების
მუშაობაში
საქართველოს საინვესტიციო გარემოს წარდგენის, ქართული პროდუქციის
პოპულარიზაციისა და ექსპორტის ხელშეწყობის მიზნით სხვადასხვა ქვეყნებში
წარმომადგენლობების გაფართოვება;
76
საქართველოში მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობისა და შრომის
ბაზრის გაუმჯობესების მიზნით საერთაშორისო პროექტებში მონაწილეობა;
მეწარმე სუბიექტების ინტერესების გათვალისწინებით, არსებული სერვისების
გაუმჯობესება/ახალი სერვისების შემუშავება და პალატის ვებ-გვერდის
მეშვეობით ელექტრონული სერვისების დანერგვა;
მეწარმე სუბიექტების ბიზნეს-კატალოგის შექმნა;
ევროკავშირში ექსპორტით დაინტერესებული მეწარმე სუბიექტებისათვის
ტრენინგების ჩატარება ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ხელმოწერილი
შემადგენელი
ნაწილის,
ღრმა
და
ასოცირების
ხელშეკრულების
ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის სივრცის (DCFTA) ძალაში შესვლის
შემდეგ ამოქმედებულ მოთხოვნებთან დაკავშირებით;
საქართველოს ბიზნეს-სუბიექტების ინტერესების დაცვისა და მეწარმე
სუბიექტების ხელშეწყობის მიზნით სამთავრობა კომისიების, ინვესტორთა
საბჭოს, დავების საბჭოსა და სამინისტროებთან არსებული საკონსულტაციო
საბჭოების საქმიანობაში მონაწილეობა;
„ერთი ფანჯრის“ პრინციპზე დაფუძნებული DCFTA საინფორმაციო ცენტრის
შექმნა, რომლის მიზანია საზოგადოების ცნობადობის გაზრდა DCFTA
შეთანხმებით გათვალისწინებულ მთავარ საკითხებთან დაკავშირებით,
ევროკავშირში საქართველოს ეკონომიკური ინტეგრაციისა და საქართველოევროკავშირს შორის ორმხრივი სავაჭრო ურთიერთობების ხელშეწყობა და
აგრეთვე, კერძო სექტორთან მჭიდრო თანამშრომლობა და საკანონმდებლო
ცვლილებებთან ადაპტაციის ხელშეწყობა;
საქართველოს რეგიონების ბიზნეს-კომპანიებთან შეხვედრების, ტრენინგების,
სემინარების, ფორუმებისა და
პრეზენტაციების გამართვა და ასევე,
კონსულტაციების გაწევა მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობისა და
პრობლემატური საკითხების გაცნობის მიზნით;
წარჩინებული სტუდენტების წახალისებისა და მათი პროფესიული
უნარჩვევების განვითარებისათვის პროფესიონალთა ფონდის შექმნა;
კომერციული და საინვესტიციო ხასიათის საერთაშორისო დავების განხილვის
მიზნით საქართველოს საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრის განვითარება.
5.13
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობა
(პროგრამული კოდი 23 06)
საქართველოში ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის
სფეროს სახელმწიფო ზედამხედველობა;
კერძო სამართლის სუბიექტების შესახებ ფინანსური და მმართველობითი
მონაცემების შემცველი სანდო საინფორმაციო სისტემის (ანგარიშგებების
პორტალი და აუდიტორთა რეესტრი) შექმნა და მართვა, რაც ხელს შეუწყობს
დაინტერესებულ მხარეებს (ინვესტორები, კრედიტორები, მომწოდებლები,
ბანკები, მარეგულირებელი ორგანოები, სახელმწიფო უწყებები)
სწორი
ეკონომიკური გადაწყვეტილებების მიღებაში.
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის სფეროებში ერთიანი
პოლიტიკის შემუშავების უზრუნველყოფა, ანგარიშგებისა და აუდიტის
საერთაშორისო სტანდარტების ყოველწლიური განახლება, გარკვეული
კატეგორიის საწარმოებისათვის და ა(ა)იპ-ებისათვის ფინანსური ანგარიშგების
სტანდარტების დადგენა;
77
საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკაზე დაყრდნობით ბუღალტრებისა და
აუდიტორების პროფესიული განათლების სისტემის რეფორმირება და
მონიტორინგი.
5.14
სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს განვითარება (პროგრამული
კოდი 24 03)
საქართველოს სტანდარტების და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს
მომსახურების სფეროს და დიაპაზონის გაფართოება, CIB პროგრამის II ეტაპის
ფარგლებში ეტალონური ბაზის განახლება;
საქართველოს სტანდარტების და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს
მეტროლოგიისა და სტანდარტიზაციის საერთაშორისო და რეგიონულ
ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი
ორგანიზაციებში ინტეგრაცია.
სავაჭრო სივრცის (DCFTA), ტექნიკური ბარიერები ვაჭრობაში (TBT) ნაწილის
შესაბამისად
და
მეტროლოგიისა
და
სტანდარტიზაციის
სფეროში
საერთაშორისო აღიარების მიღწევა.
5.15
აკრედიტაციის პროცესის მართვა და განვითარება (პროგრამული კოდი 24 04)
პროდუქტის სერტიფიკაციის ორგანოების და პერსონალის სერტიფიკაციის
ორგანოების აკრედიტაციაში სრულად დანერგვა (ISO/IEC 17065-ის, ISO/IEC
17024-ის და ISO/IEC 17025-ის ბოლო ვერსიები);
შესაბამისობის შეფასების ბაზარზე აკრედიტაციის ახალი მიმართულებების
შეთავაზება. კერძოდ საკვალიფიკაციო გამოცდების ჩამტარებელი პირების
აკრედიტაციის სქემის შემუშავება საერთაშორისო სტანდარტის ისო/იეკ 17043ის შესაბამისად:ევროპული დახმარების (CIB) ინსტრუმენტის ფარგლებში,
ევროკავშირის პრაქტიკასთან აკრედიტაციის ცენტრის შემდგომი დაახლოების
პროექტის განხორციელება და აკრედიტაციის საერთაშორისო და რეგიონული
ორგანიზაციების ხელმომწერ მხარედ გახდომა EA-ს BLA.
5.16
მოსახლეობისა და საცხოვრისების საყოველთაო აღწერა (პროგრამული კოდი 47
03)
საქართველოს მოსახლეობის აღწერის საკოორდინაციო სამთავრობო კომისიის
2013 წლის 2 აპრილს დამტკიცებული, საქართველოს მოსახლეობის 2014 წლის
საყოველთაო აღწერის პროგრამისა და სამოქმედო გეგმისა შესაბამისად
განხორციელდება საქართველოს მოსახლეობის 2014 წლის საყოველთაო
აღწერის მონაცემთა კომპიუტერული დამუშავება.
6
ინსტიტუციონალური განვითარება და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი
მხარდაჭერა
ინსტიტუციური განვითარებისათვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ძლიერი
წარმომადგენლობითი ორგანოს გამართული ფუნქციონირება, ვინაიდან იგი არის
ქვეყნის საშინაო და საგარეო პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებების
განმსაზღვრელი, საკანონმდებლო და მაკონტროლებელი ფუნქციების მქონე
ხელისუფლების
შტო.
პრიორიტეტის
ფარგლებში
განსახორციელებელი
პროგრამებით
სახელმწიფო
განაგრძობს
ქვეყნის
მიერ
აღიარებული
დემოკრატიული
ღირებულებებისა
და
დემოკრატიული
ინსტიტუტების
გაძლიერების მხარდაჭერას, სამოქალაქო პლურალიზმის ხელშეწყობას და
საარჩევნო
სისტემის
განვითარებას;პრიორიტეტი
ასევე
ითვალისწინებს
სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის
მიზნით განსახორციელებელ ღონისძიებებს, საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფასა
და საერთაშორისო სტანდარტებთან ჰარმონიზაციას;საკანონმდებლო ბაზის
სრულყოფა გულისხმობს როგორც კონსტიტუციური, ისე ტერიტორიულსახელმწიფოებრივი საკითხების შემდგომ მოწესრიგებას მეტი ეფექტიანობის
მიღწევის მიზნით, საჯარო საქმიანობასთან დაკავშირებული საკითხების უკეთეს
რეგულირებას საკანონმდებლო დონეზე და შრომითი ურთიერთობების
78
მარეგულირებელი საკანონმდებლო ნორმების დახვეწას.
6.1
საკანონმდებლო საქმიანობა (პროგრამული კოდი 01 01)
საქართველოს პარლამენტი როგორც ქვეყნის უმაღლესი წარმომადგენლობითი
ორგანო, ახორციელებს საკანონმდებლო ხელისუფლებას, განსაზღვრავს ქვეყნის
საშინაო და საგარეო პოლიტიკის ძირითად მიმართულებებს, კონტროლს უწევს
საქართველოს მთავრობის საქმიანობას, ახორციელებს კონსტიტუციით, სხვა
საკანონმდებლო აქტებითა და პარლამენტის რეგლამენტით მისთვის
მინიჭებულ სხვა უფლებამოსილებას.
6.2
არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 02)
არჩევნების დაგეგმვა - სამართლებრივი, ორგანიზაციული, ფინანსური და
მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფა;
არჩევნების ჩასატარებლად საჭირო ინვენტარის შესყიდვა;
კომპეტენციის ფარგლებში საარჩევნო ინვენტარის შესყიდვა;
საიმიჯო კამპანიის წარმოება საარჩევნო პერიოდში;
ამომრჩევლის საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება;
ინკლუზიური საარჩევნო გარემოს უზრუნველყოფა;
გენდერულად დაბალანსებული და თანაბარი გარემოს ხელშეწყობა;
საოლქო და საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა კვალიფიკაციის ამაღლება.
6.3
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის აპარატი (პროგრამული კოდი 05 01)
საქართველოს
სახელმწიფო
აუდიტის
სამსახურის
თანამედროვე,
დამოუკიდებელ, უმაღლეს აუდიტორულ ორგანოდ ჩამოყალიბება, რომელიც
თავის საქმიანობას წარმართავს საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად და
სარგებლობს საზოგადოების მაღალი ნდობით;
უმაღლესი აუდიტორული ორგანოების თანამედროვე სანიმუშო პრაქტიკის
გაცნობა და აუდიტორთა პროფესიული ცნობიერების ამაღლება აუდიტორული
ცოდნითა და უნარებით;
გარე აუდიტის შესაძლებლობების, საკანონმდებლო მანდატისა და გაცემული
რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგი;
სახელმწიფო სახსრების, სახელმწიფოს სხვა მატერიალური ფასეულობების
ხარჯვისა და გამოყენების კანონიერების მიზნობრიობის დაცვის და
ეფექტიანობის ხელშეწყობა;
აუდიტორული საქმიანობით გაცემული რეკომენდაციების შედეგად მოტანილი
სარგებლის ზრდა;
ინფორმაციული სისტემების (IT) აუდიტის დანერგვა;
კომპეტენციის ფარგლებში საჯარო ფინანსების მართვის გაუმჯობესებაში
ხელშეწყობა.
6.4
პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის დაფინანსება
(პროგრამული კოდი 06 04)
პოლიტიკური
გაერთიანებების
შესახებ”
საქართველოს
”მოქალაქეთა
ორგანული კანონის შესაბამისად პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო
79
სექტორის განვითარებისა და ჯანსაღი კონკურენტუნარიანი პოლიტიკური
სისტემის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა;
არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის საარჩევნო თემატიკაზე საგრანტო
კონკურსების ჩატარება და გრანტებისათვის ბიუჯეტით განსაზღვრული
თანხების განაწილების უზრუნველყოფა.
6.5
საარჩევნო გარემოს განვითარება (პროგრამული კოდი 06 01)
მიუკერძოებელი,
გამჭვირვალე
და
მაღალპროფესიულ
დონეზე
ადმინისტრირებული არჩევნების ჩატარება კანონმდებლობის დაცვით და
ყველა პირობის შექმნა, რათა ამომრჩევლებმა და სხვა ჩართულმა მხარეებმა
თავისუფლად განახორციელონ საარჩევნო უფლება;
ინსტიტუციური
გაძლიერება:
საარჩევნო
ადმინისტრაციის
დამოუკიდებლობის, პროფესიონალიზმისა და სანდოობის განმტკიცება,
ეფექტური საბიუჯეტო პოლიტიკის და უწყვეტ ორგანიზაციულ და
პროფესიულ განვითარებაზე ორიენტირებული სისტემის დამკვიდრება,
დემოკრატიული პროცესების განვითარებაში წვლილის შეტანა;
სამოქალაქო და ამომრჩევლის განათლება: საგანმანათლებლო პროგრამების
განხორციელებით საარჩევნო პროცესებში სამოქალაქო ჩართულობის დონის
ამაღლება, ამომრჩეველთა აქტივობის ზრდისა და ინფორმირებული არჩევანის
გაკეთების ხელშეწყობა;
საარჩევნო გარემო: საარჩევნო პროცესებში ჩართული მხარეების აქტიური
მონაწილეობით მაქსიმალურად ინკლუზიური საარჩევნო გარემოს შექმნა,
კანონმდებლობის დახვეწის პროცესის ხელშეწყობა;
საარჩევნო პროცესების დაგეგმვა, ყველა ტიპის არჩევნების ჩატარების
ორგანიზაციული, სამართლებრივი და ტექნიკური უზრუნველყოფა.
6.6
სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი
მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ
შორის, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება (პროგრამული
კოდი 26 01)
პროგრამა წარმოადგენს საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიერ
სხვადასხვა
მიმართულებით
განსახორციელებელი
ღონისძიებების
ერთობლიობას: შესაბამისი საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული
აქტების პროექტების მომზადება; კანონშემოქმედებით სფეროში პარლამენტისა
და სამინისტროს ურთიერთობის კოორდინაცია; სამართლის ცალკეული
დარგის განვითარების აუცილებლობისა და პერსპექტივების შესწავლა,
საზღვარგარეთის სახელმწიფოთა კანონმდებლობის შესწავლა და ანალიზი,
სხვა სამინისტროებისა და დარგობრივი უწყებების პრობლემატიკის შესწავლა
სამართალშემოქმედებითი
საქმიანობის
განხორციელების
მიზნით;
ნორმატიული აქტების საქართველოს კონსტიტუციასთან შესაბამისობის
შესწავლა; მოქმედი ნორმატიული აქტების უპირატესი იურიდიული ძალის
მქონე ნორმატიულ აქტებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფისა და
სამართლებრივი კოლიზიების აღმოფხვრის თაობაზე წინადადებების,
დასკვნებისა და პროექტების მომზადება; სხვადასხვა პრიორიტეტული სფეროს
განვითარების (სისხლის სამართალი, არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება,
შრომის სამართალი, დემოკრატიული მმართველობა და ანტიკორუფციული
რეფორმა, ინფორმაციის თავისუფლება და სხვა) მიზნით საკანონმდებლო
ინიციატივების, საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების
პროექტების მომზადება; ეროვნული კანონმდებლობის საქართველოს
საერთაშორისო ხელშეკრულებებიდან და საერთაშორისო ორგანიზაციებში
წევრობიდან გამომდინარე ვალდებულებებთან შესაბამისობაში მოყვანა და ა.შ.
პროგრამა მოიცავს, ასევე, კანონის უზენაესობის, მართლმსაჯულების,
დემოკრატიული
მმართველობის
სფეროებში
საჯარო
პოლიტიკის
80
განსაზღვრისა და განხორციელების ხელშეწყობის ღონისძიებებს; შედარებით
სამართლებრივ და სოციოლოგიურ კვლევებს; საკანონმდებლო აქტების,
აგრეთვე, კანონმდებლობით განსაზღვრული კატეგორიის კანონქვემდებარე
ნორმატიული აქტების სამართლებრივ ექსპერტიზას და უპირატესი
იურიდიული ძალის მქონე ნორმატიულ აქტებთან მათი შესაბამისობის
დადგენას;
საზღვარგარეთის
სახელმწიფოებსა
და
საერთაშორისო
ორგანიზაციებთან
სამართლებრივი
თანამშრომლობის
პოლიტიკის
შემუშავებასა და წარმართვას; აგრეთვე, სამართლებრივი პოლიტიკის
შემუშავებასა და იმპლემენტაციას შემდეგ საკითხებთან დაკავშირებით:
ტრეფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლა, ნარკომანიის წინააღმდეგ ბრძოლა,
საერთაშორისო
ჰუმანიტარული
სამართლის
ეროვნულ
დონეზე
იმპლემენტაცია, წამებისა და არასათანადო მოპყრობის წინააღმდეგ ბრძოლა,
გაერო-ს სანქციების ეროვნულ დონეზე იმპლემენტაცია; ადამიანის უფლებათა
ევროპულ სასამართლოსა და გაერო-ს ადამიანის უფლებათა დაცვის
სახელშეკრულებო
ორგანოებში
საქართველოს
წინააღმდეგ
შეტანილ
საჩივრებზე მიმდინარე დავებში წარმომადგენლობის განხორციელებას და სხვა.
პროგრამის
ფარგლებში
გაგრძელდება
საქართველოს
სასამართლო
ინსტანციებში მიმდინარე სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ დავებზე
იუსტიციის
სამინისტროს
წარმომადგენლობა;
უცხო
ქვეყნების
სასამართლოებსა და არბიტრაჟებში სახელმწიფო წარმომადგენლობა; აგრეთვე,
სახელმწიფო
წარმომადგენლობა
მართლმსაჯულების
საერთაშორისო
სასამართლოში, ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოსა და გაერო-ს
სახელშეკრულებო (ადამიანის უფლებათა დაცვის კვაზი სასამართლო)
ორგანოებში
მიმდინარე
საქმეებზე;
ბავშვთა
საერთაშორისო
არამართლზომიერი გადაადგილების საქმეების მართვა და კოორდინაცია;
ადამიანის
უფლებათა
საერთაშორისო
სასამართლოების
მიერ
საქართველოსთან მიმართებით გამოტანილი გადაწყვეტილებების აღსრულება;
სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსთან თანამშრომლობა და
სხვა.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სისხლის სამართლის სისტემის
რეფორმის
უწყებათაშორისი
საკოორდინაციო
საბჭოს
საქმიანობის
ადმინისტრირება,
ორგანიზაციული
და
ანალიტიკური
მხარდაჭერა;
უწყებათაშორისი საბჭოს სამდივნოს ანალიტიკური შესაძლებლობების
გაძლიერება და მონიტორინგის მექანიზმის დახვეწა; სისხლის სამართლის
სისტემის რეფორმის სექტორული სტრატეგიებისა და სამოქმედო გეგმების
ყოველწლიური განახლება; იმპლემენტაციის პროცესში უწყებათაშორისი
საქმიანობის კოორდინაცია; წლიური პროგრესის შესახებ ანგარიშების
მომზადება;
მართლმსაჯულების სექტორის რეფორმის საბიუჯეტო
დახმარების პროგრამის ფინანსური შეთანხმების პირობების შესრულების
ხელშეწყობა და პირობების შესრულების შესახებ ანგარიშის მომზადება და
ევროპის კავშირის დელეგაციისათვის წარდგენა;
მოხდება, ასევე, ეროვნული ანტიკორუფციული სტრატეგიის ყოველწლიური
განახლება,
ანტიკორუფციული
პოლიტიკის
შესრულების
ახალი
მონიტორინგის მეთოდოლოგიის მიხედვით ეროვნული ანტიკორუფციული
სტრატეგიის 2015-2016 წლების სამოქმედო გეგმის ბოლო ექვსი თვის
პროგრესის, 2016 წლის მონიტორინგის ანგარიშისა და 2015-2016 წლების
სამოქმედო გეგმის შესრულების შეფასების ანგარიშების მომზადება და
გამოქვეყნება. ეროვნული ანტიკორუფციული სტრატეგიის განხორციელების
2017-2018 წლებისა და 2019-2020 წლების სამოქმედო გეგმების შემუშავება,
ანტიკორუფციული საბჭოს ყოველწლიური საქმიანობის ანგარიშების
მომზადება და საქართველოს მთავრობისათვის წარდგენა; ღია მმართველობის
პარტნიორობის ფარგლებში დაგეგმილ საერთაშორისო ღონისძიებებში
საქართველოს წარმომადგენლობის მონაწილეობის უზრუნველყოფა და სხვა.
6.7
ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის, მომსახურების თანამედროვე
ტექნოლოგიების დანერგვის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის
უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 26 03)
81
პროგრამის მიზანია ეროვნული საარქივო ფონდის შევსება მატერიალური ან/და
ელექტრონულ მატარებელზე არსებული დოკუმენტებით, ეროვნული საარქივო
ფონდის დოკუმენტების ელექტრონული ბაზის ფორმირება და მისი მუდმივი
განახლება, ეროვნული საარქივო ფონდის დოკუმენტების აღწერა და
ცენტრალიზებული აღრიცხვა (მათ შორის, ელექტრონული ფორმით),
ეროვნული საარქივო ფონდის დოკუმენტების დაცვისა და შენახვის სათანადო
პირობების უზრუნველყოფა, დაზიანებული დოკუმენტების რესტავრაცია.
პროგრამა ითვალისწინებს ადგილობრივ არქივებში დაცული დოკუმენტების
გადატანა/განთავსებას რეგიონული არქივების გარემონტებულ შენობებში,
სადაც უზრუნველყოფილია საარქივო დოკუმენტების დაცვისა და შენახვის
სათანადო პირობები. გარდა ამისა, ეროვნული საარქივო დოკუმენტების
დაცულობის მაღალი სტანდარტის უზრუნველყოფის მიზნით იმ არქივებში,
რომლებიც
ტერიტორიულ
ერთეულებში
დარჩებიან
ადგილობრივი
წარმომადგენლობების/არქივების სტატუსით, ეტაპობრივად განხორციელდება
შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაცია/რეკონსტრუქცია.
მოქალაქეზე ორიენტირებული მომსახურების დანერგვისა და დოკუმენტების
ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით შეიქმნება და განვითარდება სხვადასხვა
სისტემა, მათ შორის: მოქალაქეთა მომსახურების ელექტრონული სისტემა;
ეროვნული საარქივო ფონდის მკვლევართა აღრიცხვისა და მართვის სისტემა;
გენეალოგიური მონაცემების აღრიცხვის ელექტრონული სისტემა; გარდა ამისა,
შეიქმნება და განვითარდება ეროვნული საარქივო ფონდის დოკუმენტების
(ტექსტური,
ფოტოფონოვიდეოდოკუმენტები,
რუკები)
ელექტრონული
კატალოგები.
ეროვნული საარქივო ფონდის დოკუმენტების ელექტრონული ასლების
ხელმისაწვდომობის გაზრდის, ფიზიკური და იურიდიული პირების სწრაფი
და ხარისხიანი მომსახურების, დოკუმენტების დედნების დაუზიანებლად
შენარჩუნებისა და ეროვნული მეხსიერების დაცულობის უზრუნველყოფის
მიზნით განხორციელდება დოკუმენტების ელექტრონულ მატარებლებზე
გადატანა; სერვერული ინფრასტრუქტურის განვითარება; ელექტრონული
საარქივო დოკუმენტების ანოტირების სტანდარტების დანერგვა.
პროგრამა,
ასევე,
ითვალისწინებს,
ეროვნული
საარქივო
ფონდის
დოკუმენტების უკეთეს პირობებში შენახვისა და ინფრასტრუქტურის
განვითარების მიზნით თანამედროვე სისტემებით აღჭურვილი ქუთაისის
ცენტრალური არქივის შენობის მშენებლობის დასრულებასა და შესაბამისი
ინვენტარით მოწყობას.
6.8
სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური (პროგრამული კოდი 53 00)
2014
წლიდან
იურიდიული
დახმარების
სამსახური
წარმოადგენს
დამოუკიდებელ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს. დღეისათვის
სამსახური საქართველოს თითქმის მთელ ტერიტორიაზე უზრუნველყოფს
იურიდიულ დახმარებას კანონმდებლობით დადგენილ შემთხვევებში.
2016 წლის სტატისტიკის თანახმად სამსახურში დასაქმებულმა ადვოკატებმა
და კონსულტანტებმა წლის პირველ ნახევარში (6 თვე) აწარმოეს 6500 საქმე, მათ
შორის: სისხლის სამართლის საქმე 5172, სამოქალაქო საქმე 892,
ადმინისტრაციული საქმე 436. გაწეულ იქნა 11667 კონსულტაცია, შედგენილ
იქნა 1602 იურიდიული დოკუმენტი.
2015 წელს იურიდიული დახმარების სამსახურმა უფასო საადვოკატო
მომსახურება დანერგა სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის
გარკვეულ საქმეებზე. ამას გარდა, 2016 წელს სამსახურს დამატებით დაეკისრა
შემდეგი ვალდებულებები:
ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვა (თუ მსხვერპლი გადახდისუუნაროა);
ფსიქოსოციალური საჭიროებების მქონე პირთა დაცვა, რომელთა მიმართაც
სასამართლო განიხილავს მხარდაჭერის მიმღებად ცნობის საკითხს (ასეთ
შემთხვევაში, პირის დაცვა სავალდებულოა);
82
სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის გარკვეულ საქმეებზე
წარმომადგენლობის განხორციელება ადმინისტრაციულ ორგანოებში (დღეის
მდგომარებით
უზრუნველყოფილია
მხოლოდ
სასამართლოში
წარმომადგენლობა);
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსიდან გამომდინარე, არა
მხოლოდ 14–დან 18 წლამდე წლამდე ბრალდებულის, მსჯავრდებულის და
გამართლებულის, არამედ 18–დან 21 წლამდე ბრალდებულის დაცვა, ასევე
დაზარალებულად ცნობილი
არასრულწლოვანი პირების დაცვა და
გადახდისუუნარო არასრულწლოვან მოწმეთა დაცვა.
ასევე, კანონთან კონფლიქტში მყოფ
არასრულწლოვან პირთა დაცვა იმ
ადამინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეებზე, რომლებიც სახდელის
სახით ითვალისწინებს ადმინისტრაციულ პატიმრობას.
იურიდიული დახმარების უზრუნველყოფა თავშესაფრის მაძიებელი იმ
პირისათვის, რომლის მიმართაც სასამართლო განიხილავს ლტოლვილის ან
ჰუმანიტარული სტატუსის მინიჭება–შეწყვეტა–გაუქმების, ასევე თავშესაფრის
მიცემის საკითხებს (ევროკავშირთან ვიზა ლიბერალიზაციის ფარგლებში
ნაკისრი ვალდებულებაა).
დღეისათვის, სსიპ იურიდიული დახმარების სამსახური თავის ფუნქციებს
ცენტრალური აპარატის, 12 იურიდიული დახმარების ბიუროს , 7
საკონსულტაციო ცენტრის და მოწვეულ საზოგადოებრივ ადვოკატთა
რეესტრის მეშვეობით ახორციელებს. მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო წლებში,
სამსახურის ტერიტორიული დაფარვის არეალი მნიშვნელოვნად გაიზარდა,
(განსაკუთრებით, ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ და მაღალმთიან
რეგიონებში), ოფისების ეს რაოდენობა საკმარისი მაინც არ არის. სარემონტო
სამუშაოებს საჭიროებს ზუგდიდის და ოზურგეთის ბიუროები. ასევე
განსაახლებელია მოძველებული ავტოპარკი. იგეგმება დამატებით 10 ცალი
ძველი (2007წლის გამოშვება) ავტომანქანის ჩანაცვლება რეგიონალური
ბიუროებისათვის.
მიუხედავად იმისა, რომ უფასო იურიდიული დახმარება სახელმწიფოს მიერ
გარანტირებულია, საზოგადოების მნიშვნელოვან ნაწილს კვლავაც არ აქვს
საკმარისი ინფორმაცია უფასო სამართლებრივი დახმარებით სარგებლობის
უფლებისა და სამსახურის ადვოკატების საქმიანობის შესახებ, ამიტომ
გაგრძელდება მუშაობა სამსახურის ცნობადობის გასაზრდელად, გასვლითი
კონსულტაციებისა და მედიასთან თანამშრომლობით. 2016 წლის პირველ
ნახევარში, საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფის სამართლებრივი ცნობიერების
ამაღლების მიზნით 135 ღონისძიება ჩატარდა. კერძოდ, საქართველოს
სხვადასხვა რეგიონის საჯარო სკოლებში 28 სემინარი ჩატარდა; მოეწყო 25
ვიზიტი დევნილთა კომპაქტურ დასახლებებში. 32 საინფორმაციო შეხვედრა
გაიმართა სხვადასხვა დასახლებულ პუნქტში მცხოვრებ მოქალაქეებთან;
განხორციელდა 40–ზე მეტი საინფორმაციო შეხვედრა ადგილობრივი
თვითმმართველობის, სოციალური მომსახურების სააგენტოს და სხვა
სახელმწიფო თუ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან.
პროგრამის ფარგლებში სამსახურის მიზანია:
- იურიდიულ დახმარებაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა, დამატებითი
ოფისების გახსნისა და საადვოკატო სერვისების გაფართოების მეშვეობით;
- მაღალი ხარისხის მომსახურების უზრუნველყოფა, დასაქმებულთათვის
ადეკვატური
შრომის
ანაზღაურებისა
და
მუდმივი
პროფესიული
გადამზადების მეშვეობით;
- მაღალი საზოგადოებრივი ცნობადობა იურიდიული დახმარების სისტემის
შესახებ;
6.9
საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის ფუნქციონირების გაძლიერების
ღონისძიებები (საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი (პროგრამული კოდი
83
41 01)
საქართველოს ტერიტორიაზე, თავისუფლების შეზღუდვის ადგილებში
ადამიანის უფლებათა დაცვის მდგომარეობაზე გეგმიური და მოულოდნელი
(დაუგეგმავი) მონიტორინგის განხორციელება;
წამებისა და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის ან
სასჯელის პრევენციის მიზნით რეკომენდაციების შემუშავება;
მონიტორინგის ანგარიშების მომზადება და მათი წარდგენა;
საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიშების გამოცემა და სხვადასხვა
დონეზე წარდგენა;
ადამიანის
უფლებათა
სავარაუდო
დარღვევების
შესახებ
განცხადების/საჩივრების მიღება, განხილვა და შესაბამისი რეაგირება;
შემუშავებული
რეკომენდაციების
შესრულების
მონიტორინგი,
მათი
განხორციელების შეფასება;საქართველოს სახალხო დამცველის რეგიონული
ოფისების მუშაობის მხარდაჭერა და მათი გაზრდა;
ადამიანის
უფლებათა
სფეროში
საგანმანათლებლო
კამპანიების
განხორციელება, მათ შორის სოციალური რეკლამის დამზადება და მედიის
საშუალებით გავრცელება;
სამიზნე
აუდიტორიებისთვის
საგანმანათლებლო
აქტივობების
განხორციელება;
საქართველოს
სახალხო
დამცველის
საინფორმაციო
ბიულეტენის
ყოველთვიური გამოცემა;
ადამიანის უფლებათა თემატიკაზე ყოველთვიურად საჯარო დებატების
გამართვა, კონკურსების ჩატარება, სხვადასხვა პუბლიკაციების გამოცემა და
გავრცელება;
ტოლერანტობის კულტურის განვითარებისა და თანასწორუფლებიანი გარემოს
ჩამოყალიბების ხელშეწყობა;
უმრავლესობისა და უმცირესობის ჯგუფებს შორის მრავალმხრივი დიალოგის
ხელშეწყობა;ეროვნული და რელიგიური უმცირესობების ინტეგრაციის
პროცესის ხელშეწყობა;
რელიგიური და ეთნიკური უმცირესობების მდგომარეობის მონიტორინგი,
არსებული ტენდენციების გამოკვეთა და ანალიზი,
ტოლერანტობის
საკითხებზე რეკომენდაციებისა და წინადადებების მომზადება და წარდგენა
შესაბამისი სახელმწიფო უწყებებისთვის;
მთავრობის ადამიანის უფლებათა სამოქმედო გეგმის და შემწყნარებლობისა და
სამოქალაქო ინტეგრაციის ეროვნული სამოქმედო გეგმის მონიტორინგი,
რელიგიათა და ეროვნულ უმცირესობათა საბჭოების ჩართულობით;
ბავშვთა უფლებრივი მდგომარეობის ზედამხედველობა, როგორც ცენტრში, ისე
რეგიონებში; არასრულწლოვანთა სასჯელაღსრულების დაწესებულებების
მონიტორინგის გაძლიერება;
სკოლამდელი დაწესებულებების მონიტორინგი;
24 საათიანი სახელმწიფო ზრუნვის ქვეშ მყოფი არასრულწლოვნების
მომზადების ზედამხედველობა სამზრუნველო დაწესებულებიდან გასვლის
მიმართულებით;
საქართველოში გენდერული თანასწორობის დაცვის კუთხით არსებული
ეროვნული და საერთაშორისო აქტების შესრულების მონიტორინგი,სახალხო
დამცველის აპარატში შემოსული გენდერული თანასწორობის საკითხის
დარღვევასთან
დაკავშირებული განცხადება/საჩივრების შესწავლა და
შესაბამისი
დასკვნების/რეკომენდაციების/წინადადებების
პროექტების
მომზადება;
საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ გენდერული თანასწორობის სფეროში
მოქმედ სახელმწიფო თუ არასახელმწიფო ორგანოების და ორგანიზაციების
საქმიანობის, გამოცდილების განზოგადება და საქართველოში დანერგვის
ორგანიზება;
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების უფლებრივი მდგომარეობის
მონიტორინგი;
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მიმართ ეფექტური სახელმწიფო
პოლიტიკის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა და შეზღუდული შესაძლებლობის
84
მქონე პირთა ინტერესების ადვოკატირება;
გაეროს „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციით“
დადგენილი მოთხოვნების შესრულებაზე მონიტორინგის განხორციელება;
ე.წ. გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში ადამიანის უფლებათა
მდგომარეობის შესწავლა და მონიტორინგი;
„დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ“ საქართველოს კანონით
გათვალისწინებული ფუნქციების შესრულება;
ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის მონიტორინგის
განხორციელება თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროში.
6.10
სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება
და ხელმისაწვდომობა (პროგრამული კოდი 26 08)
სსიპ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს უმთავრესი ფუნქციაა
მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა,
ინოვაციური მიდგომების გამოყენებით. მომსახურებათა განვითარებისას,
სააგენტო ახდენს არა მარტო საკუთარი, არამედ, ზოგადად, სახელმწიფო
მომსახურების განვითარების ხელშეწყობას, როგორც ცენტრალურ, ასევე,
ადგილობრივ დონეზე. სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს
დაკისრებული აქვს, ერთი მხრივ, სამოქალაქო რეესტრის ფუნქციები, რაც
მოიცავს მოსახლეობის ერთიანი რეესტრის წარმოებას, სამოქალაქო აქტების
რეგისტრაციას, საიდენტიფიკაციო დოკუმენტების გაცემას, მოქალაქეობამიგრაციის პროცედურების წარმართვას, მიგრაციულ პოლიტიკასთან
დაკავშირებულ
საქმიანობას,
დოკუმენტის
აპოსტილირებისა
და
ლეგალიზაციის წარმოებას, ხოლო, მეორე მხრივ,
სააგენტოს საქმიანობა
მიმართულია სახელმწიფო სერვისების განვითარების ხელშეწყობისკენ, რაც
გულისხმობს საჯარო და კერძო უწყებების დახმარებას არსებული
მომსახურების სრულყოფასა და ახალი, ინოვაციური მომსახურების შექმნაში.
გარდა ამისა, საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში, სააგენტო ჩართულია
ქვეყანაში მიმდინარე რეფორმების განხორციელების პროცესში და ასრულებს
საერთაშორისო პარტნიორების წინაშე ნაკისრ ვალდებულებებს (როგორიც არის
საჯარო მმართველობის რეფორმა, საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების
შესახებ შეთანხმება და სხვა).
ზემოთქმულიდან გამომდინარე, აღნიშნული პროგრამის მიზანია, როგორც
სააგენტოს, ასევე სხვა საჯარო და კერძო უწყებების სერვისების შემდგომი
განვითარების ხელშეწყობა, როგორც ცენტრალურ, ასევე ადგილობრივ დონეზე,
რაც თავის მხრივ მოიცავს: 1) სერვისების ხელმისაწვდომობის შემდგომ
გაზრდას, სხვადასხვა ინოვაციური და მომხმარებლებზე ორიენტირებული
მეთოდების გამოყენებით; 2) სააგენტოს უკვე არსებული სერვისების შემდგომ
გაუმჯობესებას და ახალი სერვისების განვითარებას, მომხმარებელების
საჭიროებების საპასუხოდ, რაც ასევე მოიცავს ახალი ტექნოლოგიების
განვითარებას და დანერგვას, უსაფრთხო და სანდო სერვისების გაცემას,
მონაცემთა ბაზების შემდგომ დახვეწას და ა.შ. 3) საქართველოში მიგრაციის
მართვის პროცესების გაუმჯობესების ხელშეწყობა. ქვეყანაში მიმდინარე
რეფორმების ფარგლებში და საერთაშორისო პარტნიორების წინაშე ნაკისრი
ვალდებულებების ეფექტიანი შესრულების მიზნით, შესაბამისი სამოქმედო
გეგმების განხორციელებაში აქტიურ მონაწილეობას.
6.11
იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა
(პროგრამული კოდი 26 10)
იუსტიციის სახლი მომსახურების მიწოდების სფეროში ქართული ინოვაციაა,
სადაც მუდმივად მუშავდება მომხმარებლისთვის სასურველი სერვისით
სარგებლობის ალტერნატიული და უფრო მარტივი გზები. იმისათვის, რომ
თითოეულ მომხმარებელს მაქსიმალურად გაუმარტივდეს სერვისების მიღება
და არ მოუხდეს რამდენიმე ადგილზე ვიზიტი, აუცილებელია, იუსტიციის
სახლმა დანერგოს ახალი პროდუქტები, რომლებიც მოქალაქეს შეუქმნის
85
კომფორტს, ისარგებლოს უფრო მეტი მომსახურებით ერთი სივრცის
ფარგლებში.
იუსტიციის სახლის სტრატეგიულ მიზნებს წარმოადგენს მაღალი ხარისხის
(სწრაფი, ეფექტიანი) მომსახურების შენარჩუნება და განვითარება; დამატებითი
კერძო და სახელმწიფო სერვისების ინტეგრაცია.
იუსტიციის სახლისთვის მნიშვნელოვანია, მიმდინარე პროცესების/სიახლეების
შესახებ მუდმივად ინფორმირებულნი იყვნენ მიზნობრივი მომხმარებლები,
რათა დროულად მოხდეს მათი უკუკავშირის მიღება სხვადასხვა ცვლილების
შესახებ.
მოსახლეობის
იუსტიციის
სახლისთვის,
ასევე,
მნიშვნელოვანია
ინფორმირებულობა შეთავაზებული სერვისების შესახებ. იუსტიციის სახლის
სერვისების ცნობადობის უზრუნველყოფის ორი ძირითადი მიზანია:
იუსტიციის სახლის, როგორც სახელმწიფო სერვისების მიწოდების
წარმატებული მექანიზმის, იმიჯის დამკვიდრება საზოგადოებაში და
იუსტიციის სახლის პოპულარიზაცია ახალი მომხმარებლებისა და ახალი
სერვისების მოსაზიდად.
ამასთან, აღსანიშნავია, რომ იუსტიციის სახლის ფილიალებში არსებული
ინფრასტრუქტურული სისტემა, ხშირ შემთხვევაში, არის დღემდე ხარვეზიანი
ან
(კონდიცირების
სისტემა,
გათბობა,
შენობების
ზედაპირულად
არასრულყოფილად შესრულებული ნაწილები, თბილისის ფილიალის დღემდე
უკიდურესად პრობლემატური სახურავი და სხვ.) და ეს ხარვეზები საჭიროებს
საბოლოოდ აღმოფხვრას; ახალი ფილიალების გახსნის შემთხვევაში,
აუცილებელია მათი ტექნიკითა და ინვენტარით მომარაგება. პროგრამის
ფარგლებში აღმოიფხვრება ინფრასტრუქტურული ხარვეზები, რაც ხელს
შეუწყობს
იუსტიციის
სახლის
მომხმარებლებისთვის
მომსახურების
შეუფერხებელ მიწოდებას.
იუსტიციის სახლის მიზანია, სახელმწიფო სერვისები ხელმისაწვდომი იყოს
თითოეული მოქალაქისთვის. შესაბამისად, იგეგმება იუსტიციის სახლის
ფილიალების გახსნა ყველა იმ ადმინისტრაციულ ტერიტორიულ ერთეულში,
სადაც მოსახლეობის რაოდენობა, საშუალოდ, 20000-30000-ს უტოლდება ან
აღემატება. მოცემული ოთხი წლისათვის ესენია: სამტრედია, ხაშური, სენაკი. ამ
ადმინისტრაციულ ერთეულებში იუსტიციის სახლები მოქალაქეებს შეუქმნის
ერთ სივრცეში 400-მდე სერვისის მიღების შესაძლებლობას.
6.12
ელექტრონული მმართველობის განვითარება (პროგრამული კოდი 26 05)
პროგრამა მიზნად ისახავს მოქალაქეებისათვის, ბიზნესისა და არასამთავრობო
სექტორისათვის სახელმწიფოს ელექტრონული სერვისების უსაფრთხოდ,
ეფექტურად, ერთი ფანჯრის პრინციპით მიწოდების ხელშეწყობას.
სახელმწიფო
ორგანიზაციების
და
კერძო
სექტორის
ინფორმაციის,
საინფორმაციო სისტემების და ტექნოლოგიების ურთიერთთავსებადობის
საშუალებით
მონაცემების
ეფექტიანად
და
უსაფრთხოდ
გაცვლის
უზრუნველყოფას.
პროგრამის მიზნის სრულფასოვნად შესასრულებლად შეიქმნა მონაცემთა
გაცვლის
ინფრასტრუქტურა,
რომელიც
წარმოადგენს
აპარატურულ/პროგრამულ კომპლექსს, რის საფუძველზეც ფუნქციონირებს
მოქალაქეებისა და ბიზნესისთვის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი ახალი
პროდუქტები:
• მოქალაქის პორტალი;
• ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის ინტეგრირებული სისტემა;
• საქართველოს საერთაშორისო ვაჭრობის მხარდამჭერი სისტემა.
ელქტრონულ სერვისებთან ერთად სამოქალაქო და ბიზნესსექტორისთვის
კრიტიკულად მნიშვნელოვანია საჯარო, სტრუქტურიზებულ ინფორმაციაზე
ხელმისაწვდომობის შესაძლებლობის ზრდა.
ღია მონაცემების ქართულ
პორტალზე
(data.gov.ge)
გამოქვეყნდება
ღია
მონაცემები
შესაბამის
მეტამონაცემებთან ერთად, აგრეთვე, მასზე ხელმისაწვდომი იქნება
ინფორმაცია ამ მონაცემების გამოყენების შესახებ.
86
საანგარიშო პერიოდში სააგენტო გარდა კომპიუტერული ინციდენტების
გამოვლენა/პრევენცია/შედეგების
მართვისა,
უზრუნველყოფს
საგანმანათლებლო
საქმიანობის
ორგანიზებას
და
საზოგადოებრივი
ცნობიერების ამაღლებას.
6.13
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი (პროგრამული კოდი 51
00)
პერსონალური მონაცემების დამუშავების ევროპული სტანდარტების
დასანერგად შესაბამისი ნორმატიული აქტებისა და რეკომენდაციების
მომზადება, ინსპექტირების მეთოდოლოგიის შემუშავება და შემდგომი
დახვეწა, სხვა ქვეყნებში მონაცემთა გადაცემაზე კონტროლის გაუმჯობესება.
კომპეტენციის ფარგლებში საქართველოს წარმომადგენლობა ევროპის საბჭოსა
და ევროპის კავშირის დონეზე;
ქვეყანაში დანაშაულის თავიდან აცილების, გამოძიების, ოპერატიულ-სამძებრო
ღონისძიებებისა და მართლწესრიგის დაცვის მიზნით სამართალდამცავი
ორგანოების მიერ პერსონალური მონაცემების დამუშავების კანონიერებაზე
ზედამხედველობა;
ფარული საგამოძიებო მოქმედებების და სამართალდამცავი ორგანოების
მონაცემთა ბანკებში განხორციელებული აქტივობებზე კონტროლი, მათ შორის
ფარული მიყურადების და ჩაწერის ორეტაპიანი ელექტრონული სისტემის
მეშვეობით;
მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებული განცხადებების განხილვა და მათზე
რეაგირება, ასევე საჯარო და კერძო პირებისთვის კონსულტაციის გაწევა
მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებულ საკითხებზე და მონაცემთა დამუშავების
კანონიერების შემოწმება (ინსპექტირება) საჯარო და კერძო დაწესებულებებში;
საჯარო და კერძო ორგანიზაციების ფაილური სისტემის (პერსონალურ
მონაცემთა შემცველი ელექტრონული ბაზები) კატალოგის რეესტრის წარმოება
და გამოქვეყნება;
საზოგადოების ინფორმირება მონაცემთა დაცვის მდგომარეობისა და მასთან
დაკავშირებული მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ;
სამართალშემოქმედებით პროცესში მონაწილეობის მიღება მონაცემთა
დამუშავების კანონმდებლობის სრულყოფის მიზნით და ასოცირების
შეთანხმების სამოქმედო გეგმის შესასრულებლად;
საჯარო
და
კერძო
დაწესებულებების
წარმომადგენლებისთვის
უფლებამოსილი პირებისთვის ტრენინგების ორგანიზება.
6.14
და
მიწის ბაზრის განვითარება (WB) (პროგრამული კოდი 26 09)
საჯარო რეესტრის ეროვნულმა სააგენტომ მსოფლიო ბანკის კრედიტის
ფარგლებში დაიწყო „ირიგაციისა და მიწის ბაზრის განვითარების პროექტის“
„მიწის ბაზრის განვითარების კომპონენტის“ განხორციელება. მისი მიზანია
მიწის ბაზრის განვითარება და ითვალისწინებს მიწის ნაკვეთებზე პირველადი
რეგისტრაციის პროცესის დასრულებისა და საკადასტრო სისტემის
სრულყოფის მიზნით საპილოტე არეალებში მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა
სისტემური რეგისტრაციის განხორციელებას.
საპილოტე პროექტის განხორციელების მიზნით შემუშავდა სხვადასხვა
სამართლებრივი თუ სხვა სახის დოკუმენტი: „მიწის რეგისტრაციისა და
პილოტურ არეალებში საკადასტრო მონაცემების სრულყოფის სტრატეგია“
(დამტკიცებულია საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2015 წლის 29
87
ოქტომბრის №106 ბრძანებით); საკომუნიკაციო სტრატეგია; კანონპროექტი
„მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური რეგისტრაციისა და საკადასტრო
მონაცემების სრულყოფის შესახებ“ და სხვ. კანონპროექტი ითვალისწინებს
პირველადი რეგისტრაციის პროცესის დასრულების მიზნით მიწის ნაკვეთთა
გამარტივებული წესით რეგისტრაციისთვის აუცილებელ სამართლებრივ და
პროცედურულ ასპექტებს, რეგისტრაციასთან დაკავშირებული პრობლემების
გადასაჭრელად ქმედითი და ეფექტური სამართლებრივი მექანიზმების
დანერგვას, რაც ხელს შეუწყობს უძრავი ქონების შესახებ სრულყოფილი
უფლებრივი და საკადასტრო მონაცემების შექმნას, საკუთრების უფლების
დაცვას და მიწის ბაზრის განვითარებას.
შესაბამისად, სისტემური რეგისტრაცია (საკადასტრო აზომვითი სამუშაოების
ჩათვლით) 11 შერჩეულ არეალში (12 დასახლებული პუნქტი, 48 000 სასოფლოსამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი) განხორციელდება კანონის მიღების
შემდგომ.
კომპონენტის ფარგლებში, აგრეთვე, დაგეგმილია საკადასტრო აზომვების
მაღალი სიზუსტით შესასრულებლად თანამედროვე ტექნოლოგიების
გამოყენება; მეთოდოლოგიისა და ინსტრუქციების მომზადება საპილოტე
პროექტის განსახორციელებლად და შედეგების შეფასება, რომელთა
საფუძველზე
„მიწის
რეგისტრაციის
ეროვნული
პროგრამის“
განხორციელებისთვის შემუშავდება
შესაბამისი მეთოდოლოგია და
რეკომენდაციები.
6.15
სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური
(პროგრამული კოდი 48 00)
დაზღვევის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის გატარება;
სადაზღვევო ბაზრის ფინანსური სტაბილურობისათვის ხელის შეწყობა;
ევროდირექტივებთან
ჰარმონიზაცია;
საქართველოს
სადაზღვევო
კანონმდებლობის
სავალდებული დაზღვევების შესახებ სტანდარტების შემუშავება;
მომხმარებელთა უფლებების დაცვა საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში
6.16
საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარების და სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა
(პროგრამული კოდი 06 03)
საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავება და განხორციელება არჩევნებში
ჩართული მხარეებისთვის;
ადგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან მჭიდრო თანამშრომლობა;
საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელეთა სერტიფიცირების ჩატარება;
,,მოქალაქეთა
პოლიტიკური
გაერთიანებების“
შესახებ
საქართველოს
ორგანული კანონით გათვალისწინებული ფონდის ფუნქციების შესრულება.
6.17
სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო (პროგრამული კოდი 50 00)
საჯარო სამსახურის სფეროში ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება
და შესაბამისი საქმიანობის კოორდინაციის ხელშეწყობა;
საჯარო სამსახურის რეფორმის ფარგლებში და „საჯარო სამსახურის შესახებ“
საქართველოს კანონისა და მისგან გამომდინარე ნორმატიული აქტების
იმპლემენტაცია;
საჯარო დაწესებულებების ჰორიზონტალური და ვერტიკალური ფუნქციური
ანალიზის შედეგებისა და რეკომენდაციების იმპლემენტაციის ხელშეწყობა და
საჯარო
თანამდებობათა
კლასიფიკაციის
სისტემის
დანერგვისათვის
88
აუცილებელი ღონისძიებების გატარება;
საჯარო სამსახურში სახელფასო რეფორმის მომზადების ხელშეწყობა;
სერტიფიცირების ჩატარების უზრუნველყოფა 6 თვეში ერთხელ მაინც და
შესაბამისი ტესტების ბანკის განახლება;
საჯარო სამსახურში ადამიანური რესურსების მართვის ერთეულების
წარმომადგენლებისა და საჯარო სამსახურში მენეჯერულ პოზიციებზე
დასაქმებულ პირთა ტრენინგი სამუშაოს შეფასების საკითხებში;
თანამდებობის პირთა ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციების დროულად
შევსებისა და საზოგადოებისათვის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;
ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციების მონიტორინგის სისტემის
დანერგვა;
საჯარო დაწესებულებებში სტაჟირების გავლის პროგრამის კოორდინაცია და
კონტროლი;
საჯარო მოსამსახურეთა ტრენინგი ადამიანური რესურსების მართვის, ეთიკისა
და მამხილებლის ინსტიტუტთან დაკავშირებულ საკითხებში;
საჯარო სამსახურის სფეროში არსებული მდგომარეობისა და ნორმატიული
აქტების შესრულების ანალიზი.
6.18
ერთიანი სახელმწიფო საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარება
(პროგრამული კოდი 26 06)
სახელმწიფოს საქმიანობაში თანამედროვე საინფორმაციო-საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიების დანერგვა, მათზე გაწეული დანახარჯების შემცირება,
ინფორმაციული
ტექნოლოგიებისა
და
კომუნიკაციების
საშუალებით
სახელმწიფოს გამართული ფუნქციონირების ხელშეწყობა.
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო უწყებების მომსახურებას IT
სერვისების სრული სპექტრით, რაც მოიცავს ქსელურ უზრუნველყოფას;
ელფოსტის
სერვისს;
ონლაინკომუნიკაციის
საშუალებებს;
ტელევიდეოკონფერენციას; დროისა და დავალებების მართვის პროგრამულ
უზრუნველყოფას;
უსაფრთხოების
ერთიანი
პოლიტიკის
გატარებას;
არასასურველი და მავნე ელექტრონული ფოსტის, პროგრამებისა და
ვირუსებისგან დაცვას; სახელმწიფო სტრუქტურებისათვის ერთიანი IT
მხარდაჭერის ქოლცენტრის შექმნასა და ინციდენტების მართვას; ციფრული
ტელეფონის
სერვისს;
სახელმწიფო
ორგანიზაციებში
დასაქმებულთა
კომპიუტერული ტექნიკის ადგილზე მომსახურებას და სხვ.
პროგრამის
ფარგლებში სახელმწიფო ორგანიზაციებში პროცესების ავტომატიზებისა და
ელექტრონულ მმართველობაზე გადასვლის მიზნით ჩატარდება შესაბამისი
კვლევები
და
შემუშავდება
კონკრეტული
ინოვაციური
ბიზნესგადაწყვეტილებები, რომლებიც მორგებული იქნება დამკვეთის
ბიზნესპროცესებზე. ზემოაღნიშნულის საფუძველზე შეიქმნება როგორც ახალი
პროგრამული უზრუნველყოფა, ისე გაგრძელდება მუშაობა არსებულის
გაუმჯობესების მიმართულებით. პროგრამის ფარგლებში დანერგილია
ქლაუდტექნოლოგია (ღრუბლოვანი ტექნოლოგია). შემდგომ წლებში იგეგმება
ტექნოლოგიის განვითარება როგორც პროგრამული, ისე გამოთვლითი
სიმძლავრეებისა და მასშტაბების მიმართულებებით. ამასთან სხვადასხვა
ორგანიზაცია ისარგებლებს ქლაუდინფრასტრუქტურით (IaaS).
6.19
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაციები გარდაბნის,
დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ
რუსთავის მუნიციპალიტეტში (პროგრამული კოდი 11 00 - 19 00)
სახელმწიფო რწმუნებულის–გუბერნატორის ადმინისტრაციები სახელმწიფო
ხელისუფლების
ორგანოებთან
კოორდინირებულად
შეიმუშავებს
ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების განვითარების სტრატეგიებისა
და პრიორიტეტების დოკუმენტებს, ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის
განვითარებისა და ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენის მიზნით
მოამზადებს წინადადებებს. მონიტორინგს გაუწევს სამხედრო სავალდებულო
სამსახურში გაწვევის პროცეს და ადგილობრივი თვითმმართელობის
ორგანოების საქმიანობას.
89
7
იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა სახელმწიფო მხარდაჭერა და
რეინტეგრაციის ხელშეწყობა
იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობა სახელმწიფოს
ვალდებულებების ნაწილია და, შესაბამისად, სახელმწიფოსთვის ამ კუთხით
განსახორციელებელი
პროგრამები
და
ღონისძიებები
პრიორიტეტული
მიმართულებაა. ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენამდე და დევნილთა საკუთარ
სახლებში დაბრუნებამდე სახელმწიფო განახორციელებს ზრუნვას იძულებით
გადაადგილებული პირებისათვის ნორმალური საყოფაცხოვრებო პირობების
შეთავაზების მიზნით, რაც გულისხმობს როგორც დევნილთა სახლების
მშენებლობა-რეაბილიტაციის, ისე დევნილთათვის საცხოვრებელი ფართობების
დაკანონების და მათი გონივრული განსახლების ღონისძიებებს, რათა ყველა
დევნილს ღირსეულ პირობებში ცხოვრების საშუალება მიეცეს. იძულებით
გადაადგილებული პირების საზოგადოებაში სრული ინტეგრაციის მიზნით
მათთვის სათანადო პირობების შექმნა კერძო საკუთრების მოპოვებისა და
დასაქმების გზით ხორციელდება იმ დათქმით, რომ მათი, როგორც საქართველოს
მოქალაქეების, უფლება, დაბრუნდნენ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ისევე,
როგორც მათი საკუთრების უფლება, შეუქცევია;სახელმწიფო ასევე განაგრძობს
შესაბამისი ღონისძიებების გატარებას ლტოლვილთა დახმარების, რეადმისიის
ხელშეკრულების
საფუძველზე
დაბრუნებულთა
რეინტეგრაციისა
და
ეკომიგრანტთა
საცხოვრებელი
სახლებით
უზრუნველყოფის
მიზნით;კონფლიქტების
სრულმასშტაბიანი
მოგვარების
საფუძვლის
მოსამზადებლად განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა სტაბილური, უსაფრთხო
გარემოს შექმნას, პროვოკაციების საფრთხის პრევენციის მყარი მექანიზმის
ჩამოყალიბებას და უსაფრთხოების გარანტირების პროცესში საერთაშორისო
ორგანიზაციების ჩართულობის უზრუნველყოფას. გზა გაეხსნება სახალხო
დიპლომატიას, ეკონომიკურ რეაბილიტაციასა და ბიზნესპროექტებს;მეგობარი
ქვეყნებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების მონაწილეობით მნიშვნელოვნად
გაფართოვდება არასამთავრობო სექტორის ისეთი პროექტების მხარდაჭერა,
რომლებიც ხელს შეუწყობს მხარეთა სხვადასხვა „ინტერესთა ჯგუფის“
დიალოგს;კონფლიქტების მოგვარებისათვის გადამწყვეტი იქნება დემოკრატიული
ინსტიტუტების
მშენებლობა
და
სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების
პრობლემების გადაჭრის დაჩქარება. ამ მიმართულებებით სახელმწიფო პოლიტიკის
წარმატებამ აფხაზეთისა და ე. წ. სამხრეთ ოსეთის/ცხინვალის რეგიონის
საზოგადოებები ერთიან სახელმწიფოში ცხოვრების უპირატესობაში უნდა
დაარწმუნოს.
7.1
განსახლების ადგილებში დევნილთა შენახვა და მათი საცხოვრებელი პირობების
გაუმჯობესება (პროგრამული კოდი 34 02)
იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა მიმართ
სახელმწიფო
სტრატეგიის განხორციელების სამოქმედო გეგმის განახლება და მის
შესაბამისად,
იძულებით
გადაადგილებულ
პირთა
განსახლების
ღონისძიებების განხორციელება, მათთვის საცხოვრებელი ფართის (შეძენა,
აშენება, რეაბილიტაცია) კერძო საკუთრებაში გადაცემა;
დევნილთა გრძელვადიანი განსახლების მიზნით, თბილისსა და საქართველოს
სხვა
რეგიონებში
მდებარე
შენობების
სარემონტო-სარეაბილიტაციო
სამუშაოებთან და ახალი საცხოვრებელი ბინების მშენებლობასთან
დაკავშირებული მომსახურების შესყიდვა;
სავალალო მდგომარეობაში მყოფ დევნილთა ჩასახლების ობიექტების შესწავლა
და შემდგომში მათი რეაბილიტაცია, დევნილთა, ლტოლვილისა ან
ჰუმანიტარული სტატუსების მქონე პირთა რაოდენობის დაზუსტება და
ადმინისტრაციული ხარჯების დაფინანსება სათანადო სამართლებრივი აქტის
საფუძველზე;
20 ათასი ლარის ფარგლებში ფულადი დახმარების გაწევა იმ დევნილი
ოჯახებისათვის, ვინც იპოთეკური სესხის საშუალებით შეიძინა საცხოვრებელი
90
და ჯერ კიდევ აქვს იპოთეკური ვალდებულება;
იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის ფულადი დახმარების გაწევა,
სამინისტროს მიერ დადგენილი წესით (მ.შ. ფართების დაქირავების მიზნით
დევინლთა ოჯახების ყოველთვიური სოციალური დახმარების გაცემა);
დევნილთა გრძელვადიანი განსახლების მიზნით, რეაბილიტირებული და
ახალაშენებული შენობების ელექტროენერგიის, გარე საკანალიზაციო,
ბუნებრივი აირის და წყლის სისტემების მიერთება და მოწყობა, სათანადო
სამართლებრივი აქტის საფუძველზე;
იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა საყოფაცხოვრებო პირობების
გაუმჯობესების მიზნით, დევნილთა საკუთრებაში არსებულ ობიექტებში
ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულების თანადაფინანსება, სათანადო
სამართლებრივი აქტის საფუძველზე;
გრძელვადიანი განსახლებისათვის განსაზღვრულ ობიექტებში (აშენებული,
რეაბილიტირებული) დევნილთა გრძელვადიანი განსახლების ღონისძიებების
დასრულებამდე, ობიექტების დაცვის მომსახურების შესყიდვა;
7.2
იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობის მიზნით
სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა (პროგრამული
კოდი 34 01)
იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა და მიგრანტთა ხელშეწყობის
მიზნით სათანადო პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება, კოორდინაცია
სხვადასხვა
სახელმწიფო
უწყებებთან
და
ორგანიზაციებთან,
ეკომიგრანტებისთვის საცხოვრებელი სახლების შეძენა, ლტოლვილისა და
ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა დროებითი საცხოვრებლით
უზრუნველყოფა და შენახვა, საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა
სარეინტეგრაციო დახმარება;
„ყოფილი სსრკ-ის მიერ XX საუკუნის 40-იან წლებში საქართველოს სსრ-იდან
იძულებით გადასახლებულ პირთა რეპატრიაციის შესახებ სახელმწიფო
სტრატეგიის“ განხორციელება; არაკონტროლირებად ტერიტორიებზე ქონების
კანონიერი მესაკუთრეებისთვის უფლებების აღდგენის მიმართულებით
ღონისძიებების გატარება;
ლტოლვილთა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირებისთვის ცნობიერების
ამაღლება ქართული ენის, კულტურის, ისტორიისა და საქართველოს
კანონმდებლობის სფეროში.
7.3
შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს
სახელმწიფო მინისტრის აპარატი (პროგრამული კოდი 22 00)
სახელმწიფო მინისტრის აპარატის ფუნქციონირების მხარდაჭერა, რომელიც
მიზნად ისახავს:
რეინტეგრაციის მიზნით სამშვიდობო პოლიტიკის განხორციელებას;
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებისგან გამყოფი ხაზის ორივე მხარეს
მცხოვრებთა
შორის
ნდობის
აღდგენას;
მათი
შერიგებისა
და
დეოკუპაციისათვის
საფუძვლის
მომზადების
მიზნით
ოკუპირებულ
ტერიტორიებზე ჰუმანიტარული, სოციალურ-ეკონომიკური და ნდობის
გაღრმავების
მიმართულებებით
განსახორციელებელი
პროექტების
ხელშეწყობას და კოორდინაციას; ჩართულობის სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის
განხორციელებას.
სამოქალაქო თანასწორობის და ინტეგრაციის პოლიტიკის კოორდინირებას,
რომელიც მიმართულია ეთნიკური უმცირესობების საზოგადოებრივი
ცხოვრების ყველას სფეროში სრულფასოვნად ინტეგრირების ხელშეწყობაზე;
მათთვის განათლების, მედიისა და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე, მათი
სახელმწიფო ენის ცოდნის დონის ამაღლებასა და კულტურული
მემკვიდრეობის შენარჩუნება-განვითარებაზე; სამოქალაქო თანასწორობის და
ინტეგრაციის სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის განხორციელებაზე.
7.4
დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 34 03)
დევნილთა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით
91
პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება;
საცხოვრებლით უზრუნველყოფილ დევნილთა სასოფლო სამეურნეო და/ან
თვითდასაქმებაზე ორიენტირებული სოციალური პროექტების დაფინანსება;
სახელმწიფო პროფესიულ სასწავლებლებში დევნილთა ჩარიცხვის ხელშეწყობა
და
ჩარიცხული
სოციალურად
დაუცველი
დევნილების
საცხოვრებლით/ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფა;
დევნილთა
ცნობიერების
ამაღლება
საარსებო
წყაროების
შექმნის/გაუმჯობესებისაკენ მიმართული სახელმწიფო პროგრამების შესახებ;
„აგროდაზღვევის“ სახელმწიფო პროგრამაში დევნილთა ჩართულობის
უზრუნველყოფა და მათთვის დამატებითი სუბსიდიების შეთავაზება;
8
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებასთან ერთად აუცილებელია, სახელმწიფომ ხელი
შეუწყოს მისი მდიდარი კულტურული ტრადიციების დაცვასა და ღირსეულ
გაგრძელებას.
ამასთანავე,
სახელმწიფოს
უმთავრესი
პრიორიტეტია
ახალგაზრდების მრავალმხრივი განვითარების ხელშეწყობა;პრიორიტეტის მიზანია
სახელმწიფოს მიერ კულტურის სფეროში საქართველოს მოქალაქეების
თავისუფალი საქმიანობისა და შემოქმედებით პროცესში ხელისუფლების
ჩაურევლობის უზრუნველყოფა;მოხდება ქართული კულტურული სივრცის
მსოფლიოს კულტურულ სივრცეში ინტეგრაციის ხელშეწყობა. კულტურული
მემკვიდრეობა დაცული იქნება მსოფლიოში აღიარებული სტანდარტების
შესაბამისად.
რეაბილიტაციის
პროცესი
წარიმართება
საერთაშორისო
სტანდარტების,
იუნესკოსა
და
სხვა
საერთაშორისო
ორგანიზაციების
რეკომენდაციების
გათვალისწინებით;სახელმწიფო
განაგრძობს
ქვეყნის
მნიშვნელოვანი კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, საქართველოს
კულტურის საზღვარგარეთ პოპულარიზაციას, კულტურული მემკვიდრეობის
დაცვასა და რეაბილიტაციას;ეროვნული უმცირესობების თვითმყოფადობის
შენარჩუნების მიზნით მოხდება ისტორიული ძეგლებისა და მუზეუმების დაცვა და
განვითარება, კულტურის პოპულარიზაცია. ქართულ მასმედიაში რეგულარულად
გაშუქდება
ეროვნული
უმცირესობების
წარმომადგენელთა
პრობლემები,
მიღწევები, კულტურა და სხვა მნიშვნელოვანი თემები. ხელი შეეწყობა ეროვნული
უმცირესობების უფლებების დაცვას და სამოქალაქო ინტეგრაციაზე მომუშავე
ორგანიზაციებს;სპორტის რეფორმის ძირითადი პრიორიტეტებია: სპორტის შესახებ
ახალი კანონის მომზადება; მოსახლეობის ყველა ფენისათვის სპორტში ჩასაბმელად
ხელმისაწვდომი პირობების შექმნა; სპორტული ინფრასტრუქტურის მოდერნიზება;
უმაღლესი აკადემიური და საშუალო სპორტული განათლების, აგრეთვე სპორტის
მეცნიერების განვითარება; სპორტული მედიცინის განვითარება და სპორტში
თანამედროვე
ტექნოლოგიების
დანერგვა;პრიორიტეტის
ფარგლებში
განსაკუთრებული
ადგილი
უკავია
ქართული
სპორტის
განვითარებას,
წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და მათთვის სხვადასხვა სოციალური
გარანტიის შეთავაზებას, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის
წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს;პრიორიტეტის ფარგლებში
დაგეგმილი პროგრამები ასევე მიზნად ისახავს ახალგაზრდების სხვადასხვა
ასპარეზზე მხარდაჭერას და მათი სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურ წევრებად
ჩამოყალიბების ხელშეწყობას;საგანგებო ღონისძიებები გატარდება ქართული ენის,
როგორც სახელმწიფო ენის, დასაცავად. სახელმწიფო ენაზე იზრუნებს სახელმწიფო,
რათა გარანტირებული იყოს ქართული ენის კონსტიტუციური სტატუსის დაცვა.
8.1
სპორტის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 39 02)
საქართველოში მასობრივი და მაღალი მიღწევების სპორტის სახეობების
განვითარება, სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და მისი
რეაბილიტაცია. ეროვნული, სხვადასხვა ასაკობრივი და
ქალთა
ნაკრებებისათვის ყველა საჭირო პირობის შექმნა;
ქვეყნის ნაკრები გუნდების მზადება და მონაწილეობა საერთაშორისო
სპორტულ
ღონისძიებებში
(მსოფლიო
და
ევროპის
ჩემპიონატები,
პირველობები, მსოფლიო და ოლიმპიური თამაშები, საერთაშორისო
92
ტურნირები, სასწავლო საწვრთნელი შეკრებები);
საქართველოს ჩემპიონატების, პირველობების ჩატარება, სპორტული რეზერვის
და მაღალი კლასის სპორტსმენთა მომზადება, სპორტის შემდგომი
პოპულარიზაცია და სპორტის პროპაგანდა;
ოლიმპიური და პარაოლიმპიური თამაშებისათვის ოლიმპიური ლიცენზიის
მოსაპოვებლად საქართველოს ნაკრები გუნდების მზადება და ოლიმპიადებზე
საქართველოს სპორტსმენთა მონაწილეობის უზრუნველყოფა;
პარასპორტსმენთათვის ადაპტირებული ინფრასტრუქტურის განვითარება;
საქართველოს კადეტთა და იუნიორთა ნაკრები გუნდების წევრობის
კანდიდატების მომზადება;
სპორტის
წარმატებების
ამსახველი
მასალების
შეკრება,
ქართული
დაკომპლექტება, აღრიცხვა, შენახვა-დაცვა, შესწავლა და პოპულარიზაცია;
უმაღლესი და პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება,
ევროპის საგანმანათლებლო მოდელის პოპულარიზაცია და დანერგვა,
კონკურენტუნარიანი სპეციალისტების მომზადება;
ფეხბურთის
მართვის
თანამედროვე
სტანდარტების
დანერგვა
და
კონკურენტუნარიანი თავისუფალი საფეხბურთო ბაზრის შექმნა.
8.2
ხელოვნების დარგების განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია
საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ (პროგრამული კოდი 33 02)
საერთაშორისო, თეატრალური, მუსიკალური, კინო, ლიტერატურული
ფესტივალები; გამოფენები, კონკურსები, გამოცემები, ახალი დადგმები,
გასტროლები, საიუბილეო ღონისძიებები; შშმპ და ეთნიკურ უმცირესობათა
ხელშეწყობა.
ქართული ხელოვნების განვითარება და პოპულარიზაცია საქართველოში და
მის ფარგლებს გარეთ, ხელოვნებაში მიმდინარე პროცესებისადმი მოქალაქეთა
შეუზღუდავი, თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;
საქართველოში შემოქმედებითი პოტენციალის და სახელოვნებო სფეროების
განვითარების ხელშეწყობა;
ევროკავშირის წევრ და სხვა პარტნიორ ქვეყნებთან, საერთაშორისო
კულტურული
ურთიერთობების
გაღრმავება,
ფონდებთან
და
ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა;
ქართული კულტურის პოლიტიკის გრძელვადიანი სტრატეგიის სამოქმედო
გეგმის შემუშავება;
რეგიონებში საზოგადოებრივი აქტივობის
სახელოვნებო პროცესების გააქტიურება;
ამაღლების
სახელოვნებო
და
კულტურის
სფეროს
ინფრასტრუქტურის
განვითარება-სამშენებლო
სარეაბილიტაციო სამუშაოების წარმოება, საპროექტო დოკუმენტაციის
მომზადება; მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება და სრულყოფა.
8.3
მაუწყებლობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 42 01)
საზოგადოების ინტერესების გათვალისწინებით გადაცემების, ფილმებისა და
სპორტული ღონისძიებების, ასევე საზოგადოებრივ-პოლიტიკური გადაცემების
მომზადება და გაშუქების უზრუნველყოფა.
8.4
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა
(პროგრამული კოდი 33 04)
• პროგრამა ხორციელდება “კულტურის სტრატეგია - 2025“ დოკუმენტისა და
შესაბამისი
სამოქმედო
გეგმის
ფარგლებში.
მისი
მიმდინარეობა
განპირობებულია ქვეყნის სამუზეუმო სისტემის საერთაშორისო სამუზეუმო
სივრცეში ინტეგრაციის, მისი თანამედროვე სტანდარტებთან მიახლოვების და
93
დღეს არსებული პრობლემური ასპექტების მოწესრიგების აუცილებლობით.
• პროგრამის მიზანია მუზეუმების სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის
შესაბამისი პირობების შექმნა - ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, მუზეუმებში
დაცული კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისთვის პრევენციული ზომების
მიღება, ღონისძიებების გატარება მუზეუმების პოპულარიზაციისთვის,
საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი მართვის სისტემის ჩამოყალიბება,
მუზეუმებში ვიზიტორთა რაოდენობისა და შემოსავლების ზრდა, “კულტურის
სტრატეგია - 2025“ დოკუმენტის ფარგლებში შემუშავებული სამოქმედო
გეგმების
განხორციელება,
საერთაშორისო
კონვენციებით
აღებული
ვალდებულებების შესრულება, ეროვნულ უმცირესობათა კულტურის
წარმოჩენა, უნარშეზღუდულ პირთა ქვეყნის კულტურულ ცხოვრებაში
ინტეგრირება; საქართველოს არქიტექტურული კომპლექსების კულტურული
მემკვიდრეობის ცალკეული ნიმუშების დაცვა და საერთაშორისო და ორმხრივი
ურთიერთობების წარმართვა-განვითარება კულტურული მემკვიდრეობის
სფეროში საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვის, გამოცდილების
გაზიარებისა
და
კვალიფიკაციის
ამაღლების
მიზნით;
UNESCO-ს
ვალდებულებების შესრულება; მენეჯმენტის გეგმის მომზადება მსოფლიო
კულტურული
მემკვიდრეობის
ძეგლებისათვის;
არამატერიალური
კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტების/ძეგლების ინვენტარიზაცია,
დაცვისა და სისტემატიზაციის მექანიზმების შემუშავება. UNESCO-ს
„არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის“ კონვენციასთან
კანონმდებლობის
ჰარმონიზაციისათვის
შესაბამისი
ღონისძიებების
განხორციელება, საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ერთიანი
საინფორმაციო
სისტემის/სივრცის
შექმნის
მიზნით,
კულტურული
მემკვიდრეობის მონაცემთა ერთიანი ბაზის შევსება; კულტურული
მემკვიდრეობის ძეგლებზე უნებართვო სამუშაოების აღკვეთა, კულტურული
ტურიზმის განვითარებისა და მისთვის მიმზიდველი გარემოს შექმნისათვის
ხელშეწყობა.
8.4.1
მუზეუმების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 33 04 01)
• პროგრამით გათვალისწინებული ღონისძიებები ორიენტირებულია
საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს სისტემის
მუზეუმების
ხელშეწყობაზე
და
პროგრამის
ფარგლებში
განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერაზე
• “კულტურის სტრატეგია - 2025“ დოკუმენტით სამუზეუმო საქმიანობის
მიმართულებით
განსაზღვრული
ძირითადი
პრიორიტეტების
განხორციელება, მუზეუმების მართვის სისტემის გაუმჯობესება,
მუზეუმების მატერიალუერი ბაზების მოწესრიგება და ტექნიკური
აღჭურვა, მუზეუმთან მიმართებაში საზოგადოების ცნობადობის
ასამაღლებლად სხვადასხვა მიმართულების აქტივობების ორგანიზება.
სამუზეუმო ფასეულობათა ელექტრონული აღრიცხვის სისტემის
გადარჩენის
მიზნით
პრევენციული
შემუშავება,
ექსპონატების
ღონისძიებების გატარება,
ეროვნულ უმცირესობათა კულტურის
წარმოჩენა, უნარშეზღუდულ პირთა ქვეყნის კულტურულ ცხოვრებაში
ინტეგრირება;
მუზეუმის,
როგორც
საზოგადოებრივი
სივრცის
ჩამოყალიბება, მუზეუმების შესახებ არსებული საკანონმდებლო ბაზის
მოწესრიგება.
8.4.2
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა (პროგრამული კოდი 33 04 02)
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების დაცვა და რეაბილიტაცია;
არქეოლოგიური ობიექქტების შესწავლა-კონსერვაცია; კულტურული
მემკვიდრეობის ძეგლების ინფრასტრუქტურის მოწყობა-განვითარება,
საერთაშორისო და ორმხრივი ურთიერთობების წარმართვა-განვითარება
კულტურული მემკვიდრეობის სფეროში საერთაშორისო სტანდარტების
94
დანერგვის, გამოცდილების გაზიარებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების
მიზნით; მენეჯმენტის გეგმის მომზადება მსოფლიო კულტურული
მემკვიდრეობის
ძეგლებისათვის;
არამატერიალური
კულტურული
მემკვიდრეობის ობიექტების/ძეგლების ინვენტარიზაცია, დაცვისა და
სისტემატიზაციის მექანიზმების შემუშავება. UNESCO-ს „არამატერიალური
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის“ კონვენციასთან კანონმდებლობის
ჰარმონიზაციისათვის
შესაბამისი
ღონისძიებების
განხორციელება,
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ერთიანი საინფორმაციო
სისტემის/სივრცის შექმნის მიზნით, კულტურული მემკვიდრეობის
მონაცემთა ერთიანი ბაზის შევსება; კულტურული მემკვიდრეობის
უნებართვო
სამუშაოების
აღკვეთა;
კულტურული
ძეგლებზე
მემკვიდრეობის შესწავლილი, სისტემატიზებული ნიმუშები, ობიექტები
და
ძეგლები,
მუზეუმების/მუზეუმ-ნაკრძალების
რეაბილიტაციარევიტალიზაცია და ექსპოზიციათა განახლება; ექსპონატთა რესტავრაცია,
აღრიცხვა,
ინვენტარიზაცია
და
პასპორტიზაცია;
კულტურული
მემკვიდრეობის პოპულარიზაცია, საგანმანათლებლო პროგრამების
დანერგვა.
საქართველოს
არქიტექტურული
კომპლექსების
(ისტორიული
დასახლებისა და ქალაქების), კულტურული მემკვიდრეობის ცალკეული
ნიმუშების დაცვა და რეაბილიტაცია; UNESCO-ს ვალდებულებების
შესრულება; კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა მდგომარეობის
კონტროლის, პრევენციული კონსერვაციისა და რისკისათვის მზადობის
მიზნით ეფექტური მექანიზმების შექმნა; მუზეუმებსა და მუზეუმნაკრძალებში კულტურული ტურიზმის განვითარებისა და მისთვის
მიმზიდველი გარემოს შექმნისათვის ხელშეწყობა.
8.5
სასულიერო განათლების ხელშეწყობის გრანტი (პროგრამული კოდი 45 01)
ახალგაზრდების
ქრისტიანული ღირებულებებით აღზრდის მიზნით
დაფინანსდება საპატრიარქოს 70-ზე მეტი საგანმანათლებლო-კულტურული და
საქველმოქმედო ორგანიზაცია საქართველოს სხვადასხვა (მ.შ. მაღალმთიან)
და
სემინარიები,
რეგიონებში,
კერძოდ,
სასულიერო
აკადემიები
უნივერსიტეტი, სკოლა-გიმნაზიები,დედათა და ბავშვთა სახლები, ობოლ და
მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა პანსიონები, სმენადაქვეითებულ ბავშვთა
რეაბილიტაციისა და ადაპტაციის ცენტრი, პროფესიული კოლეჯი და
სახელობო სასწავლებლები.
8.6
სპორტის სფეროში დამსახურებულ მოღვაწეთა სოციალური დაცვის
ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 39 03)
საქართველოში მცხოვრები წამყვანი სპორტსმენებისა და მწვრთნელების,
ნაკრებების მომსახურე პერსონალის, ოლიმპიური ჩემპიონების და
პრიზიორების, საჭადრაკო ოლიმპიადების გამარჯვებულების, ვეტერანი
სპორტსმენებისა და სპორტის მუშაკების დახმარება და მათი ცხოვრების
პირობების გაუმჯობესება.
8.7
ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფო ხელშეწყობის ღონისძიებები
(პროგრამული კოდი 39 04)
სხვადასხვა
ქვეყნის
სახელმწიფო
ახალგაზრდულ
სტრუქტურებთან
თანამშრომლობა, ბავშვთა და ახალგაზრდული კავშირების სახელმწიფოებრივი
მხარდაჭერა და წახალისება, არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა,
თავისუფალი დროის შინაარსიანად და ეფექტურად ხარჯვის ორგანიზება,
საქართველოს ახალგაზრდობის ინტელექტუალური, სულიერი და ფიზიკური
პოტენციალის გამოვლენა, ფორმირება და სრულყოფა;
ახალგაზრდა და პოტენციურად მომგებიანი ბიზნეს იდეების მქონე
საინიციატივო ჯგუფების ხელშეწყობა;
ბავშვთა და ახალგაზრდობის გონებრივ, ფიზიკურ, ზნეობრივ, ესთეტიკურ და
სოციალურ-ემოციურ განვითარებაზე ზრუნვა, სხვადასხვა კატეგორიის
95
სოციალურად დაუცველ ბავშვებზე ზრუნვის ხელშეწყობა, მოზარდთა
ინტერესების შესაბამისად პროფილური წრეების, ცენტრების, კლუბების და
სტუდიების შექმნის ხელშეწყობა, ბავშვებისა და ახალგაზრდების შემეცნებით
შემოქმედებითი და დასვენება გაჯანსაღების ფართომასშტაბიანი პროგრამების
განხორციელება;
კულტურულ-შემოქმედებითი, შემეცნებითი და გასართობი ღონისძიებების
მოწყობა, ქართველი ახალგაზრდების ჩართვა სხვადასხვა ღონისძიებებში,
ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა, ახალგაზრდების ცოდნისა და უნარების
გაღრმავება სხვადასხვა მიმართულებით;
ქართველი და უცხოელი
პროგრამა „მომავლის ბანაკის“ ფარგლებში
ახალგაზრდების აქტიური დასვენებით უზრუნველყოფა;
ბანაკების ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება;
პროგრამა „ახალგაზრდული ფესტივალის“ ფარგლებში
კულტურულშემოქმედებითი, შემეცნებითი და გასართობი ღონისძიებების მოწყობა,
ქართველი ახალგაზრდების ჩართვა სხვადასხვა აქტივობებში, ცხოვრების
ჯანსაღი წესის პროპაგანდა, ახალგაზრდების ცოდნისა და უნარების
გაღრმავება სხვადასხვა მიმართულებით.
8.8
სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო (პროგრამული კოდი 55 00)
იკვლევს და საქართველოს მთავრობას წარუდგენს საქართველოში რელიგიის
სფეროში არსებულ მდგომარეობას;
ამზადებს რეკომენდაციებს, მათ შორის სამართლებრივი აქტების პროექტების
სახით და გასცემს კონსულტაციებს რელიგიური გაერთიანებებისათვის
პრობლემატურ საკითხებზე;
ამზადებს რეკომენდაციებს კონსტიტუციური შეთანხმებით განსაზღვრული
მიზნების და ამოცანების შესრულებასთან დაკავშირებით;
იკვლევს ევროპის კავშირის ქვეყნებში არსებულ სახელმწიფოსა და რელიგიური
ორგანიზაციების ურთიერთობათა სისტემებს;
შეისწავლის საერთაშორისო და რეგიონული ორგანიზაციების გამოცდილებას
და სტანდარტებს რელიგიის სფეროში;
კვლევების საფუძველზე შეიმუშავებს შესაბამის რეკომენდაციებს და
წარუდგენს საქართველოს მთავრობას;
ამყარებს კავშირს და თანამშრომლობს სხვადასხვა სახელმწიფოთა ანალოგიურ
ორგანიზაციებთან;
ქმნის და აწარმოებს რელიგიური გაერთიანებების შესახებ საინფორმაციო ბანკს;
უფლებამოსილი ორგანოებისათვის გასცემს რეკომენდაციებს რელიგიურ საკულტო
დანიშნულების
ნაგებობების
მშენებლობის,
მათი
ადგილმდებარეობის
განსაზღვრის და სხვადასხვა შენობება-ნაგებობის
რელიგიურ-საკულტო დანიშნულების შენობად გარდაქმნის თაობაზე;
საქართველოს მთავრობის სახელით, უფლებამოსილია შეასრულოს შუამავლის
ფუნქცია და მონაწილეობა მიიღოს იმ დავებისა და საკითხების გადაწყვეტაში,
რომელიც
შეიძლება
გაჩნდეს
საქართველოში
მოქმედ
რელიგიურ
გაერთიანებებს შორის;
კანონმდებლობით დადგენილი წესით შეიმუშავებს წინადადებებს რელიგიის
სფეროში განათლების შესახებ;
შეიმუშავებს წინადადებებს და რეკომენდაციებს სამოქალაქო საზოგადოებაში,
განსაკუთრებით კი ახალგაზრდობაში ტოლერანტული გარემოსა და
შემწყნარებლობის მხარდასაჭერად;
ხელს უწყობს ინტერრელიგიური და კულტურათაშორისი დიალოგის
გაღრმავებას რელიგიურ გაერთიანებათა შორის;
ახორციელებს პრემიერ-მინისტრის დავალებებს რელიგიის სფეროში.
8.9
კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და
პროგრამების მართვა (პროგრამული კოდი 33 01)
96
კულტურის ერთიანი პოლიტიკის გატარება, მათ შორის სახელოვნებო,
სამუზეუმო და კულტურული მემკვიდრეობის სფეროში; კულტურის
სფეროსთვის პროგრამულ ბიუჯეტირებასთან დაკავშირებით ნორმატიული
აქტების შემუშავება; სამინისტროს საინვესტიციო სტრატეგიის განხორციელება;
კულტურის სტრატეგიით გათვალისწინებული სამოქმედო გეგმის შემუშავება;
სამინისტროს ფუნქციონირებისათვის ღონისძიებების გატარება.
პროგრამის მიზანია სრულყოფილი ადმინისტრირებისა და მართვის
უზრუნველყოფა კულტურის, კულტურული მემკვიდრეობისა და ხელოვნების
სფეროებში ერთიანი პოლიტიკის შემუშავება, დაგეგმვა და მისი
განხორციელების კოორდინაცია; ქვეყანაში კულტურის პოლიტიკის ადაპტაცია
და ჰარმონიზაცია ანალოგიურ საერთაშორისო პრაქტიკასთან.
8.10
სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის
შემუშავება და მართვა (პროგრამული კოდი 39 01)
სამინისტროს პროგრამების შეუფერხებელი განხორციელება;
ფიზიკური აღრზდისა, სპორტისა და ახალგაზრდობის სფეროში ქვეყნის
ერთიანი პოლიტიკის შემუშავება,
დაგეგმვა და მისი რეალიზების
კოორდინაცია;
სპორტის განვითარებისათვის სათანადო პირობების შექმნა და ძირითად
მიმართულებათა განსაზღვრა;
პროფესიული და მოყვარულთა სპორტული კლუბებისა და ორგანიზაციების
სტატუსის განსაზღვრა;
სპორტში აკრძალულ მასტიმულირებელ საშუალებათა (დოპინგი) გამოყენების
აღმოფხვრის ღონისძიებათა განხორციელება;
სპორტისა და ახალგაზრდობის სფეროში საინვესტიციო და საქველმოქმედო
საქმიანობის განხორციელების ხელშეწყობა;
ახალგაზრდა მეცნიერთა, სპორტსმენთა და შემოქმედთათვის სახელმწიფო
მხარდაჭერა, კომპეტენციის ფარგლებში სამეცნიერო-საგანმანათლებლო
სფეროში სახელმწიფო პროგრამების შემუშავება და შესაბამის უწყებებთან
ერთად მათი განხორციელება;
კომპეტენციის ფარგლებში სპორტთან და ახალგაზრდობასთან დაკავშირებული
კანონის პროექტების შემუშავება.
9
საერთაშორისო ურთიერთობები და ევროატლანტიკურ სივრცეში ინტეგრაცია
სახელმწიფოსთვის
უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტებია ქვეყნის საგარეო
ურთიერთობების წარმატებულად წარმართვა, ევროატლანტიკურ სივრცეში
ინტეგრაცია
და
გლობალური
უსაფრთხოების
მხარდაჭერა;საგარეო
ურთიერთობების საფუძველი იქნება ეროვნული უსაფრთხოების უზრუნველყოფა
და არსებული გეოპოლიტიკური რეალობის გათვალისწინება, ევროკავშირში და
ნატო-ში ინტეგრაცია;პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ღონისძიებები,
რომლებიც უზრუნველყოფს საერთაშორისო არენაზე ქვეყნის ინტერესების
გატარებას. ევროკავშირთან თანამშრომლობის ჭრილში პრიორიტეტული იქნება
ასოცირების შეთანხმების წარმატებულად იმპლემენტაცია, რაც ხელს შეუწყობს
საქართველოსა და ევროკავშირს შორის თანამშრომლობაში „ოთხი თავისუფლების
პრინციპის“ უფრო ფართოდ გავრცელებას;მშვიდობის გამყარებაზე მიმართული
საგარეო პოლიტიკით საქართველო საერთაშორისო თანამეგობრობისათვის
საიმედო და პროგნოზირებადი პარტნიორია. აღნიშნული ხელს შეუწყობს საგარეოეკონომიკური ურთიერთობების განვითარებასა და პირდაპირი უცხოური
ინვესტიციების მოზიდვისათვის ხელსაყრელი გარემოს შექმნას. საქართველო
აცნობიერებს თავის მოვალეობებს იმ გამოწვევათა წინააღმდეგ ბრძოლაში,
რომელთა წინაშეც დგას მსოფლიო, და ამ მიმართულებით საერთაშორისო
ძალისხმევაში მონაწილეობას, კერძოდ, სამხედრო ოპერაციებში წვლილის შეტანას
განიხილავს, როგორც ეროვნული ინტერესების დაცვის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან
კომპონენტს;დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერება და სამოქალაქო
საზოგადოების ჩართულობის უზრუნველყოფა ხელს შეუწყობს კონფლიქტების
სრულმასშტაბიანი მოგვარების პროცესის წარმატებას;ამერიკის შეერთებულ
97
შტატებთან, როგორც მთავარ მოკავშირესთან, ურთიერთობას საქართველო
წარმართავს სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტიით განსაზღვრული პირობების
თანახმად. ქარტიას საქართველო განიხილავს, როგორც საკუთარი საზოგადოების
წინაშე ვალდებულებას;დაბალანსებული რეგიონული პოლიტიკით საქართველომ
კავკასიური
ინტერესების
გამაერთიანებლის
ფუნქცია
უნდა
შეიძინოს.
მნიშვნელოვანია
მეზობელ
სომხეთთან,
აზერბაიჯანთან,
თურქეთთან
ეკონომიკური და პოლიტიკური ურთიერთობების გაღრმავება. ტრანსნაციონალური
პროექტებისათვის
ხელსაყრელი
გეოპოლიტიკური
მდებარეობის
გათვალისწინებით, საქართველოს საგარეო პოლიტიკის ერთ-ერთ პრიორიტეტულ
უნდა
იქცეს შავი და კასპიის ზღვების რეგიონების და
მიმართულებად
ცენტრალური აზიის ქვეყნებთან ურთიერთობების განვითარება.
9.1
საგარეო პოლიტიკის განხორციელება (პროგრამული კოდი 28 01)
საქართველოს სუვერენიტეტის განმტკიცება და ტერიტორიული მთლიანობის
აღდგენის ხელშეწყობა;
საერთაშორისო თანამეგობრობის ჩართულობით
კონფლიქტის ესკალაციის პრევენცია და მშვიდობიანი გზით ქვეყნის
დეოკუპაციის პოლიტიკის განხორციელება;
საქართველოს
ოკუპირებული
რეგიონების
ე.წ.
დამოუკიდებლობის
არაღიარების პოლიტიკის განმტკიცება;
საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში უსაფრთხოებისა და ადამიანის
უფლებათა დაცვის უზრუნველყოფა;
იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა უსაფრთხო და
ღირსეული დაბრუნების უზრუნველყობა;
ომითა და საოკუპაციო ხაზებით გაყოფილ მოსახლეობას შორის ნდობის
აღდგენისა და ურთიერთობების გაღრმავების ხელშეწყობა;
ევროკავშირთან საქართველოს პოლიტიკური ასოცირება და ეკონომიკური
ინტეგრაცია
ევროპის ქვეყნებთან თანამშრომლობის გაღრმავება და საქართველოს საგარეო
პოლიტიკური მიზნების მიმართ მათი მხარდაჭერის უზრუნველყოფა;
აშშ–თან სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტიით გათვალისწინებული
პროექტების განხორციელება და აშშ-ს როლის გაძლიერება საქართველოს
ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მხარდაჭერის პროცესში;
საერთაშორისო ორგანიზაციების (გაერო, ეუთო, ევროპის საბჭო) ფარგლებში
საქართველოსთან დაკავშირებული თემების შენარჩუნება და აქტუალიზაცია.
რუსეთის ფედერაციასთან დაძაბული ურთიერთობების დეესკალაცია;
ცენტრალური აზიის რეგიონის ქვეყნებთან ორმხრივ და რეგიონულ დონეზე
თანამშრომლობის განვითარება და გაღრმავება;
ქართული პროდუქციისთვის ახალი ბაზრების მოძიება, ქვეყნის ეკონომიკაში
ინვესტიციების მოზიდვა, ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა და
სტიმულირება; სატრანსპორტო და ენერგეტიკულ სფეროებში მრავალმხრივი
თანამშრომლობა და ქვეყნის სატრანზიტო პოტენციალის განვითარება;
საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული ბიზნეს-სუბიექტების
მიერ საზღვარგარეთ უკანონო კავშირების და საქმიანობის პრევენცია; ასევე,
საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში უცხო ქვეყნების ბიზნეს-სუბიექტების
მიერ უკანონო საქმიანობისა და კონტაქტების დამყარების პრევენცია; შავი
ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაციის (BSEC) ფორმატში
რეგიონული და რეგიონთაშორისი თანამშრომლობის გაძლიერება და
კონკრეტული პროექტების განხორციელება;საერთაშორისო რეიტინგების
გაუმჯობესება. საზღვარგარეთ საქართველოს მოქალაქეთა ეფექტური
მომსახურება და კრიზისულ სიტუაციებში შესაბამისი დახმარების გაწევა, მათი
კანონიერი უფლებებისა და ინტერესების დაცვის კუთხით მუშობის
გაუმჯობესება;
98
საზღვარგარეთ საქართველოს მოქალაქეთა და იურიდიულ პირთა უფლებებისა
და კანონიერი ინტერესების დაცვა;
საზღვარგარეთ ქართული კულტურისა და ინტელექტუალური პოტენციალის
წარმოჩენის ხელშეწყობა; უცხოეთში მყოფი საქართველოს მოქალაქეების
უფლებების დაცვა, მათთვის შეღავათანი პირობების შექმნა და სოციალური
უსაფრთხოების დონის ამაღლება.
9.1.1
საგარეო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა (პროგრამული კოდი 28 01 01)
გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის დარჩენილ წევრ ქვეყნებთან
დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარება;
საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობების მიერ გადაფარვის
არეალის გაზრდა;
ევროკავშირსა და NATO-ში ინტეგრაციის პროცესის ინტენსიფიკაცია;
2017 წლის განმავლობაში ევროკავშირის „აღმოსავლეთ პარტნიორობის“
ინიციატივის ფარგლებში დაგეგმილ ღონისძიებებში საქართველოს
აქტიური მონაწილეობა; საქართველოსა და ევროკავშირს შორის
ასოცირების შეთანხმების იმპელემენტაცია და ასოცირების დღის წესრიგის
განხორციელება; საქართველო-ევროკავშირის პოლიტიკური დიალოგის
ინტენსიფიკაცია; ევროკავშირის ერთიანი უსაფრთხოებისა და თავდაცვის
პოლიტიკის (CSDP) ფარგლებში თანამშრომლობის გაღრმავება.
ნატო-ს შემდგომ სამიტზე მოკავშირეების მხრიდან საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე მიღწეული პროგრესის დაფიქსირება;
ნატო-საქართველოს „არსებით ღონისძიებათა პაკეტის“ განხორციელების
ხელშეწყობა; ნატო-ს წევრ ქვეყნებთან აქტიური პოლიტიკური
კონსულტაციების
წარმოება;
წლიური
ეროვნული
პროგრამით
გათვალისწინებული რეფორმების სათანადოდ წარმოჩენა.
საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტების განხორციელების მიზნით
ორმხრივი და მრავალმხრივი ურთიერთობების შემდგომი განვითარება და
ინტენსიფიკაცია;
საერთაოშიროსო ორგანიზაციების ფარგლებში (გაერო, ეუთო, ევროპის
საბჭო) თანამშრომლობის გაღრმავება საქართველოში დემოკრატიისა და
ადამიანის უფლებათა დაცვის განმტკიცების, ასევე კონფლიქტის
მშვიდობიანი მოგვარების პროცესში მათი როლის გაძლიერების მიზნით;
საერთაშორისო
ორგანიზაციებთან
თანამშრომლობა
ომით
დაშორიშორებულ საზოგადობებს შორის ნდობის აღდგენის პროექტების
განხორციელების მიზნით; საერთაშორისო ორგანიზაციების მუშაობაში
საქართველოს აქტიური მონაწილეობა და წარმომადგენლობითობის
გაზრდის მიზნით შესაბამისი საარჩევნო კამპანიების წარმოება;
საქართველოს ცნობადობის გაზრდის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების
გამართვა საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში.
საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში უცხო ქვეყნების ბიზნესსუბიექტების მიერ უკანონო საქმიანობისა და კონტაქტების დამყარების
პრევენცია;
აშშ-სთან, როგორც საქართველოს სტრატეგიულ პარტნიორთან, ორ
ქვეყანას შორის სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტიის ფარგლებში
ორმხრივი ურთიერთობების კიდევ უფრო გაღრმავება დემოკრატიისა და
მმართველობის, უსაფრთხოებისა და თავდაცვის, ეკონომიკის, ვაჭრობისა
და
ენერგეტიკის,
ასევე
ხალხთაშორისი
ურთიერთობებისა
და
99
კულტურული
გაცვლების
მიმართულებებით;
სტრატეგიული
პარტნიორობის ქარტიის ფარგლებში ოთხივე მიმართულებით დაგეგმილი
პროექტების წარმატებით განხორციელება და ახალი პროექტების დაგეგმვა;
აშშ-ის მხარდაჭერისა და დახმარების ზრდა;საქართველოსა და აშშ-ის
აღმასრულებელ
და
საკანონმდებლო
ხელისუფლებას
შორის
საქართველოში განხორციელებულ რეფორმებზე და სხვა მნიშვნელოვან
საკითხებზე ეფექტური კომუნიკაცია; აშშ-ის საკანონმდებლო და
აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, ასევე ბიზნეს
წრეებთან, მედიასთან, არასამთავრობო სექტორთან და კვლევით
ორგანიზაციებთან მჭიდრო და ქმედითი თანამშრომლობა; მუშაობის
გაგრძელება მაღალი დონის სავაჭრო და საინვესტიციო დიალოგის
ფარგლებში, მათ შორის, თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ხელშეკრულების
მომავალში გაფორმების მიზნით; ინტენსიური მუშაობა აშშ-ის
მხარდაჭერის
გასაძლიერებლად
თანამშრომლობის
მრავალმხრივ
ფორმატებში.
ექსპორტის
მხარდაჭერა;
უცხოური
ინვესტიციების
მოზიდვის
ხელშეწყობა; ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა და სტიმულირება;
სატრანსპორტო
და
ენერგეტიკულ
სფეროებში
მრავალმხრივი
თანამშრომლობა და ქვეყნის სატრანზიტო პოტენციალის განვითარება;
ორმხრივი
ეკონომიკური
ურთიერთობების
გაღრმავება
მთავრობათაშორისი ეკონომიკური კომისიების გამართვის მეშვეობით;
საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და ფინანსურ ინსტიტუტებთან (WTO,
OECD, WIPO, ILO, IMO, WMO, WHO, WCO, ICAO, ITU, ITC, BSEC, UNECE,
UNDP, UNCTAD, UNEP, UNIDO, ESCAP, ECOSOC, FAO, IFAD, UNWTO,
EBRD, IMF, ADB, AIIB) თანამშრომლობის გაღრმავება და გაფართოება,
საერთაშორისო არენაზე საქართველოს ობიექტურად და პოზიტიურად
წარმოჩენა, გარე სამყაროსათვის ქვეყნის სრული პოტენციალის
ეფექტიანად დემონსტრირების გზით; საერთაშორისო ასპარეზზე
საქართველოს წარმოჩენა, როგორც მდიდარი და მრავალფეროვანი
კულტურის მქონე ქვეყნის, რომელიც ევროპული კულტურული სივრცის
განუყოფელ
ნაწილს
წარმოადგენს;
საერთაშორისო
კულტურულ
ცხოვრებაში საქართველოს მეტი ჩართულობის ხელშეწყობა; ძალისხმევის
განხორციელება, როგორც ორმხრივ, ასევე მრავალმხრივ ფორმატში
საერთაშორისო კულტურული და ჰუმანიტარული თანამშრომლობის
განვითარებისა და ერთობლივი საერთაშორისო პროექტების ხელშეწყობის
მიმართულებით; სამინისტროს მიერ მცირებიუჯეტიანი პროექტების
თანადაფინანსება, განხორციელება; საქართველო-გერმანიის წლის 2017
აღნიშვნა;
საზღვარგარეთ
არსებული
ქართული
კულტურული
მემკვიდრეობის ძეგლების დაცვის, მათი რესტავრაცია/კონსერვაციის
მიზნით ერთობლივი პროექტების შემუშავების ხელშეწყობა;აქტიური
თანამშრომლობა გაერთიანებული ერების განათლების, კულტურის და
მეცნიერების ორგანიზაციასთან (UNESCO). იუნესკოს მმართველ და
დამხმარე ორგანოების, ასევე კომიტეტების მუშაობაში მონაწილეობა;
თანამშრომლობა ფრანკოფონიასთან, CPLP-სა და სხვა საერთაშორისო
ორგანიზაციებთან;
განათლების,
კულტურისა
და
მეცნიერების
პრიორიტეტულ სფეროებში იუნესკოს დაფინანსებითა და ხელშეწყობით
პროექტების
გახორციელება;იუნესკოს
მსოფლიო
მემკვიდრეობის
ცენტრთან (UNESCO WHC) თანამშრომლობა. საქართველოს მსოფლიო
მემკვიდრეობის ძეგლებთან დაკავშირებული პრობლემატიკის მოგვარების
ხელშეწყობა. მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლების, როგორც ქვეყანაში
განვითარების
ერთ-ერთი
ხელშემწყობი
ფაქტორის,
ტურიზმის
პოპულარიზაცია და ახალი ძეგლების ნომინირების პროცესის
ხელშეწყობა;მუშაობა UNESCO-ს და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების
საქართველოს
ოკუპირებულ
ტერიტორიებზე
კულტურული
მემკვიდრეობის დაცვის საკითხებში აქტიურად ჩართვის მიზნით.
100
საზღვარგარეთ საკონსულო სამსახურების გამართული და ეფექტიანი
ფუნქციონირება; სამართლებრივი ბაზის დახვეწა და საკონსულო სფეროში
ორმხრივი და მრავალმხრივი ურთიერთობების გაღრმავება; საკონსულო
საქმიანობის
განხორციელების/
გადაფარვის
არეალის
გაზრდა;
საქართველოს
მოქალაქეთათვის
საზღვარგარეთ
თავისუფალი
გადაადგილების არეალის გაფართოება
9.1.2
საერთაშორისო ორგანიზაციებში არსებული ფინანსური ვალდებულებების
უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 28 01 02)
საერთაშორისო ორგანიზაციების აქტიური წევრობა ქვეყნის ეროვნული
ინტერესების და უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით.
9.1.3
საერთაშორისო ხელშეკრულებების და სხვა დოკუმენტების თარგმნა და
დამოწმება (პროგრამული კოდი 28 01 03)
საერთაშორისო ხელშეკრულებებისა და სხვადასხვა ოფიციალური
დოკუმენტების თარგმნა / დამოწმება; სათარგმნი მასალების რაოდენობის
და სხვადასხვა ოფიციალური შეხვედრების სინქრონული თარგმნით
მომსახურების გაზრდა;გასაფორმებელი კონტრაქტების რაოდენობის
გაზრდა;თარგმნის ხარისხის კიდევ უფრო მეტად დახვეწა; - თარჯიმანთა
კვალიფიკაციის და გამოცდილების ამაღლება;მთარგმნელებისთვის
პერიოდულად პრაქტიკული სემინარების, ტრეინინგების ჩატარება;მაღალი
ხარისხის თანამედროვე, სინქრონული და ციფრული აპარატურის
შეძენა;საქართველოში
აკრედიტებულ
დიპლომატიური
კორპუსის
წარმომადგენლებთან ინტენსიური შეხვედრები;კანონით განსაზღვრული
არასაბიუჯეტო შემოსავლების გაზრდა;.
9.2
ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში
საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი (პროგრამული კოდი 20 00)
ნატო-საქართველოს კომისიის სხდომების კოორდინაცია;
საქართველოს 2015 წლის წლიური ეროვნული პროგრამის შემუშვება და
განხრციელების
მონიტორინგი
და
კოორდინაცია;
თვით-შეფასების
დოკუმენტის მომზადება;
საზოგადოების
ინფორმირება
ნატო-სა
და
ნატო-საქართველოს
ურთიერთობების შესახებ;
ნატოსთან
არსებით
ღონისძიებათა
პაკეტის
განხორციელებისადმი
საერთაშორისო მხარდაჭერის მოპოვების ხელშეწყობა;
„ერთის მხრივ, ევროკავშირს და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და
მათ წევრ სახელმწიფოებსა და მეორეს მხრივ, საქართველოს შორის ასოცირების
შესახებ შეთანხმებისა“ და „საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების
დღის წესრიგის“ 2015 წლის ეროვნული სამოქმედო გეგმის განხორციელების
კოორდინაცია;
ევროკავშირის ინიციატივების - „აღმოსავლეთ პარტნიორობის” (Eastern
Partnership) და „პარტნიორობა მობილურობისათვის” (Mobility Partnership)
ფარგლებში თანამშრომლობის განვითარება;
ევროინტეგრაციის საკითხთა კომუნიკაციისა და ინფორმაციის შესახებ
საქართველოს მთავრობის 2014-2017 წლების სტრატეგიის 2015 წლის
სამოქმედო გეგმის განხორციელების კოორდინაცია;
ევროკავშირის დახმარების ფარგლებში გათვალისწინებული საერთაშორისო
ფინანსური შეთანხმებების მომზადება და ხელმოწერა,
მიმდინარე ევროკავშირის პროექტების დაგეგმვისა და განხორციელების
ეფექტური კოორდინაცია
დახმარების მიმღები დარგობრივი უწყებების შესაძლებლობების გაზრდა
ევროკავშირის დახმარების პროექტების განხორციელების პროცედურების
შესახებ.
101
9.3
დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი
(პროგრამული კოდი 21 00)
ქართული დიასპორის მაქსიმალური ჩართვა ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკურ
და
კულტურულ
ცხოვრებაში,
შესაბამის
სახელმწიფო
უწყებებთან
თანამშრომლობით მათთვის კონკრეტული პროექტების შეთავაზება და მათი
პოპულარიზაცია;
ყოველწლიურად საქართველოში დიასპორის დღის აღნიშვნა და ამ დღისადმი
მიძღვნილ
კულტურულ
ღონისძიებებში
ქართული
დიასპორის
წარმომადგენელთა ჩართვა;
უცხოეთში მცხოვრები თანამემამულეების, საზღვარგარეთ არსებული
დიასპორული ორგანიზაციების, საკვირაო სკოლებისა და შემოქმედებითი
კოლექტივების მხარდამჭერი ღონისძიებების დაფინანსება, ქართული
სახლების არეალის გაფართოება;
საქართველოში და საზღვარგარეთ ბიზნეს-სამეცნიერო ფორუმების გამართვა,
ქართული კომპანიების დიასპორულ ორგანიზაციებთან დაკავშირება,
უცხოეთში
მოღვაწე
ქართველი
ბიზნესმენებისათვის
საინვესტიციო
პროექტების შეთავაზება და საქართველოში უცხოური ინვესტიციების
მოსაზიდად ქართული დიასპორის კავშირების გამოყენება.
სამშობლოდან სხვადასხვა მიზეზების გამო, გასული მოსახლეობის
მაქსიმალური ჩართვა ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკურ და კულტურულ
ცხოვრებაში, ხოლო შესაბამის სახელმწიფო უწყებებთან თანამშრომლობით,
მათთვის კონკრეტული პროექტების შეთავაზება და პოპულარიზაცია.
სხვადასხვა ქვეყანაში არსებული ქართული სათვისტომოების ერთმანეთთან
დაახლოება; დიასპორული პოლიტიკის შემუშავებაში საერთო შეხედულებების
ჩამოყალიბება; დაგროვილი გამოცდილებების გაზიარება; დიასპორებსა და
ქართულ საზოგადოებას შორის ურთიერთობის გაღრმავება.
10
სოფლის მეურნეობა
სოფლის მეურნეობის განვითარების უპირველესი
გარანტი
მკაფიოდ
განსაზღვრული აგრარული და რეგიონალური პოლიტიკა და სოფლის მეურნეობის
სექტორის დაფინანსების რამდენჯერმე გაზრდა იქნება;სოფლის მეურნეობის
დაფინანსების წყარო იქნება როგორც საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტი, ისე
საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და ცალკეული დონორი ქვეყნების მიერ
გაცემული სესხები
და გრანტები, კერძო ინვესტიციები (ადგილობრივი და
უცხოური). დაფინანსების სტრუქტურაში თანდათან მნიშვნელოვნად გაიზრდება
კერძო ინვესტიციების წილი სხვა დაფინანსების შემცირების ხარჯზე;იმუშავებს
სოფლის მეურნეობის განვითარების ფონდი. აგრარული პოლიტიკის სტრატეგიის
განხორციელების ფარგლებში: დარეგულირდება მიწათსარგებლობის საკითხები.
სასოფლო-სამეურნეო სექტორი უზრუნველყოფილი იქნება მომსახურებითა და
ნედლეულით. მცირე და საშუალო ფერმერები უზრუნველყოფილი იქნებიან
ხელმისაწვდომი ფულადი სახსრებით. გაიზრდება აგრარულ სექტორში
მწარმოებლობა, რენტაბელურობა და კონკურენტუნარიანობა. გაიზრდება
სასოფლო-სამეურნეო წარმოებიდან მიღებული შემოსავლები. ჩამოყალიბდება
აგრარული განათლებისა და მეცნიერების, კონსულტირებისა და ექსტენციის
თანამედროვე სისტემა. ქართული პროდუქცია დაბრუნდება შიგა
ბაზარზე.
საერთაშორისო ბაზარზე.
საქართველო დაიმკვიდრებს
ღირსეულ ადგილს
მოხდება
რეგიონებში
ბიზნესგარემოს
გაჯანსაღება
და
სტიმულირება.
გაუმჯობესდება
რეგიონებში
მოსახლეობის
ცხოვრების
პირობები.
უზრუნველყოფილი იქნება სასურსათო უსაფრთხოება, სურსათის უვნებლობა და
აგრობიომრავალფეროვნების
შენარჩუნება;გაიზრდება
სასოფლო-სამეურნეო
102
წარმოება,
რაც
უზრუნველყოფს
საქართველოს
შრომითი
რესურსების
მნიშვნელოვანი ნაწილის სტაბილურ შემოსავალს, აგრეთვე საქართველოს
სასურსათო უსაფრთხოებას და ქვეყნის საექსპორტო პოტენციალის ზრდას. მცირე
და საშუალო ბიზნესის განვითარება უზრუნველყოფს ქვეყნის ეკონომიკურ
განვითარებას, უმუშევრობის შემცირებას, სიღარიბის დაძლევას და სოციალური
ფონის გაუმჯობესებას, მრავალრიცხოვანი და ძლიერი საშუალო ფენის
ჩამოყალიბებას. ბაზარი გახდება კონკურენტუნარიანი. ხელი შეეწყობა თავისუფალ
მეწარმეობას. ამ პოლიტიკის განხორციელების შედეგად, უახლოეს წლებში,
აგროსასურსათო სექტორში შეიქმნება რამდენიმე ათეული ათასი სამუშაო ადგილი
დაქირავებით
დასაქმებულთათვის.
გაიზრდება
თვითდასაქმებულთა
კეთილდღეობა. მათი შემოსავლები მნიშვნელოვნად გადააჭარბებს საარსებო
მინიმუმს.
10.1
სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 37 01)
ქვეყნის აგრარულ სექტორში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და
რეფორმების განხორციელება ეროვნული ტრადიციებისა და საერთაშორისო
გამოცდილებით;
წყალსაცავების, სარწყავი და დამშრობი სისტემის რეაბილიტაცია;
და
სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის ტექნიკური ექსპლუატაცია
სამელიორაციო დანიშნულების ტექნიკის შეძენა;
ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაციის ღონისძიებების
განხორციელება;
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების ხელშეწყობა;
კოოპერატივებისათვის საწარმოო ინფრასტრუქტურის შექმნა;
სოფლის მეურნეობის პირველადი წარმოების გადამუშავების და შენახვარეალიზაციის რგოლების უზრუნველყოფა იაფი და ხელმისაწვდომი ფულადი
სახსრებით;
აგროსექტორში დაზღვევის განვითარების ხელშეწყობა;
სანერგე მეურნეობების მოწყობის და მრავალწლიანი კულტურების ბაღების
გაშენების ხელშეწყობა;
კერძო და სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული გაველურებული ჩაის
პლანტაციების რეაბილიტაცია;
თანამედროვე სტანდარტების ჩაის გადამამუშავებელი სიმძლავრეების შექმნა;
მიწის აღდგენითი სამუშაოების ჩატარება.
სადემონსტრაციო ნაკვეთების მოწყობა, სადაც ფერმერებს ჩაუტარდებათ
საველე სწავლებები;
10.1.1
სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა
(პროგრამული კოდი 37 01 01)
აგრარული სექტორის განვითარების პრიორიტეტულ მიმართულებათა
განსაზღვრა და შესაბამისი პროგრამების შემუშავება;
მელიორაციის სფეროს განვითარების, მიწის რაციონალურად გამოყენების,
ნიადაგის კონსერვაციის, ნაყოფიერების აღდგენა-გაუმჯებესების სფეროში
ერთიანი პოლიტიკის შემუშავება;
სოფლის მეურნეობის დარგის განვითარების სტრატეგიისა და
დარგობრივი სამოქმედო გეგმის შემუშავება;
სოფლის მეურნეობის დარგის მარეგულირებელი სამართლებრივი აქტების
ევროკავშირის კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაციის უზრუნველყოფა;
სოფლის
მეურნეობის
სამინისტროს
მიერ
განსახორციელებელი
ღონისძიებების მართვა და ადმინისტრირება;
საერთაშორისო ორგანიზაციების საწევრო გადასახადის გადახდა;
10.1.2
სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამის მართვა და ადმინისტრირება
რეგიონებში (პროგრამული კოდი 37 01 02)
რეგიონებში სოფლის მეურნეობის განვითარების ერთიანი პოლიტიკის
გატარებაში სამინისტროს ხელშეწყობა, სამინისტროს პროგრამების შესახებ
103
მოსახლეობის
სისტემატიური
ინფორმირება,
დაინტერესებული
პირებისათვის დარგის შესაბამის საკითხებზე კონსულტაციების გაცემა,
ტრენინგებისა და სწავლებებისა ორგანიზება.
10.1.3
სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია (პროგრამული კოდი 37 01 03)
სამელიორაციო
ინფრასტრუქტურის
მოდერნიზაციის
მიზნით
განხორციელდება :
წყალსაცავების, სარწყავი და დამშრობი სისტემების რეაბილიტაცია;
სარწყავი სისტემების ზონაში დამშრობი (საკოლექტორო) ქსელის
რეაბილიტაცია;
საინჟინრო კვლევები, პროექტირება , ზედამხედველობა, ექსპერტიზა.
სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის
ღონისძიებებისათვის და სამელიორაციო მომსახურეობის მიწოდების
მიზნით, სპეციალური ტექნიკით, სატრანსპორტო საშუალებებით,
მექანიზმებით,
მოწყობილობებითა
და
დამხმარე
საშუალებებით
უზრუნველყოფა.
შპს „საქართველოს მელიორაციის“ სუბსიდირება სარწყავი და დამშრობი
სისტემების
ინფრასტრუქტურის
ტექნიკური
ექსპლუატაციის
ღონისძიებების,
მექანიკური
სატუმბი
სადგურების
და
სხვა
ჰოდროკვანძების ფუნქციონირების მიზნით მოსახმარი ელექტროენერგიის
ხარჯების,
სამელიორაციო დანიშნულების ტექნიკის, სატრანსპორტო
საშუალებებისა
და
სხვა
მანქანა-მექანიზმების
მოვლა-შენახვის
ღონისძებების და კომპანიის ფუნქციონირებისათვის საჭირო სხვა
მიმდინარე ხარჯების დასაფინანსებლად.
10.1.4
ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაცია (პროგრამული
კოდი 37 01 04)
ჩატარდება
ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის
გამოფენადეგუსტაციები,როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ, რომლის
ფარგლებში
განხორციელდება
სხვადასხვა
წარმომადგენლობითი,
კულტურული და სარეკლამო ღონისძიებები,
რაც ხელს შეუწყობს
ქართული პროდუქციის
პოპულარიზაციას, დამატებითი
გასაღების
ბაზრების მოპოვებას, ბიზნეს კონტაქტების დამყარებას
და საკვებპროდუქტების საექსპორტო პოტენციალის გაზრდას.
10.1.5
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის ღონისძიებები
(პროგრამული კოდი 37 01 05)
კოოპერაციის პოპულარიზაციის ხელშეწყობა.
კოოპერატივებში ქალთა და მოწყვლადი ჯგუფების წარმომადგენლების
ჩართულობის სტიმულირება
საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფა.
კოოპერატივების ტექნიკით უზრუნველყოფის ხელშეწყობა.
კოოპერატივებისთვის საწარმოო ინფრასტრუქტურის შექმნა.
სავაჭრო ობიექტის (პავილიონი) მშენებლობა.
10.1.6
სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვა (პროგრამული კოდი 37 01 06)
სოფლის მეურნეობის დარგში დაგეგმილი და მიმდინარე პროექტების
მართვა და ეფექტური განხორციელება.
10.1.7
შეღავათიანი აგროკრედიტები (პროგრამული კოდი 37 01 07)
ქვეპროგრამის მიზანია სოფლის მეურნეობის პირველადი წარმოების,
გადამუშავების და შენახვა-რეალიზაციის საწარმოების უზრუნველყოფა
იაფი და ხელმისაწვდომი ფულადი სახსრებით.
ბენეფიციარებზე სესხები (ან ლიზინგი) გაიცემა პროექტში მონაწილე
საფინანსო ინსტიტუტებიდან, ხოლო
ააიპ „სოფლის მეურნეობის
პროექტების მართვის სააგენტო“ განახორციელებს ამ სესხების (ლიზინგის)
საპროცენტო სარგებელის თანადაფინანსებას და ზოგ შემთხვევაში,
104
მონაწილეობას მიიღებს
როგორც სესხების უზრუნველყოფაში, ასევე
უზრუნველყოფის სახით წარდგენილი მიწის ნაკვეთების გამოსყიდვაში.
პროექტის ბენეფიციარი შეიძლება იყოს საქართველოს მოქალაქე
ფიზიკური პირი და საქართველოს კანონმდებლობით რეგისტრირებული
იურიდიული პირი.
სესხის (ლიზინგის) მიზნობრიობაა სოფლის მეურნეობის პირველადი და
გადამამუშავებელი წარმოების საბრუნავი და ძირითადი საშუალებების
დაფინანსება.
ქვეპროგრამის ფარგლებში გასატარებელი ღონისძიებების დეტალური
პირობები განისაზღვრება საქართველოს მთავრობის მიერ;
10.1.8
სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის სესხისა და ლიზინგის ვალდებულებების
დაფარვა (პროგრამული კოდი 37 01 08)
„არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - სოფლის
მეურნეობის განვითარების ფონდის ანგარიშზე თანხის გადარიცხვის
შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 18 იანვრის N36 და
„იაპონური გრანტის პროგრამა 2KR ის ფარგლებში საპარტნიორო ფონდში
დეპონირებული თანხების გამოყენების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის
2011 წლის 27 დეკემბრის N2587 განკარგულებების შესაბამისად სასოფლოსამეურნეო ტექნიკის შესაძენად გაფორმებული ლიზინგისა და სასესხო
ხელშეკრულებების ფარგლებში 2016 წლის ვალდებულების დაფარვა.
10.1.9
აგროდაზღვევის უზრუნველყოფის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 37 01
09)
ქვეპროგრამის მიზანია აგროსექტორში სადაზღვევო ბაზრის განვითარება,
სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის ხელშეწყობა, კონკურენტუნარიანობის
ამაღლება, ფერმერებისთვის შემოსავლების შენარჩუნება და რისკების
შემცირება.
სასოფლო-სამეურნეო
კულტურების
დაზღვევა
განხორციელდება სადაზღვევო კომპანიების მიერ, ხოლო პროექტების
მართვის
სააგენტო
განახორციელებს
სადაზღვევო
პრემიების
თანადაფინანსაებას საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი
პირობების შესაბამისად.
10.1.10
დანერგე მომავალი (პროგრამული კოდი 37 01 10)
ქვეპროგრამის მიზანია მეხილეობის დარგის განვითარევა თანამედროვე
ტექნოლოგიებით მოწყობილი სანერგე მეურნეობების და მრავალწლიანი
კულტურების ბაღების გაშენების ხელშეწყობის გზით, რისთვისაც
განხორციელდება მრავალწლიანი კულტურების ბაღების და სანერგე
მეურნეობების მოწყობის თანადაფინანსება. საქართველოს მთავრობის
მიერ დადგენილი პირობების შესაბამისად.
10.1.11
ქართული ჩაი (პროგრამული კოდი 37 01 11)
ქვეპროგრამის მიზანია საქართველოში არსებული ჩაის პლანტაციების
პოტენციალის მაქსიმალური გამოყენება, ჩაის წარმოების სექტორში
ეფექტური კოოპერაციის ხელშეწყობა, მაღალი ხარისხის ჩაის (მათ შორის
ბიო ჩაის) წარმოების ხელშეწყობა. აღნიშნულის უზრუნველსაყოფად
განხორციელდება კერძო და სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჩაის
პლანტაციების რეაბილიტაციის ხარჯის თანადაფინანსება,
როგორც
კომპანიებისათვის
ასევე
კოოპერატივებისათვის,
სახელმწიფო
საკუთრებაში არსებული ჩაის პლანტაციების ეფექტური გამოყენების
ხელშეწყობა მათი ბიზნეს ოპერატორებზე იჯარის წესით გადაცემის გზით,
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებისთვის ჩაის გადამამუშავებელი
საქართველოს მთავრობის მიერ
დანადგარების თანადაფინანსება,
დადგენილი პირობების შესაბამისად.
10.1.12
აგროსექტორის ხელშეწყობა/განვითარება (პროგრამული კოდი 37 01 12)
105
პროექტის ფარგლებში განხორციელდება სამი საირიგაციო სისტემების
სრული რეაბილიტაცია (სათავე ნაგებობები, მაგისტრალური არხები,
პირველი და მეორე რიგის გამანაწილებელი არხები და შიდა სამეურნეო
ქსელები).
შპს "საქართველოს მელიორაციის" ინსტიტუციონალური გაძლიერების
მიზნით პროექტის მიერ დაქირავებული საერთაშორისო ექსპერტების
დახმარებით შემუშავდება ირიგაციის დარგის ეროვნული სტრატეგია და
სამოქმედო
გეგმა,
შეიქმნება
საკანონმდებლო
ბაზა,
რომელიც
დაარეგულირებს მელიორაციის დარგს და წყალმომხმარებელთა
დაფინანსებით
შპს
"საქართველოს
ორგანიზაციებს.
პროექტის
მელიორაციას" საერთაშორისო აუდიტორული კომპანია ჩაუტარებს
სამწლიან ფინანსურ აუდიტს. ასევე პროექტის ფარგლებში მოხდება
კომპანიის აქტივების სრული ინვენტარიზაცია და შეფასება. შპს
"საქართველოს მელიორაცია" აღიჭურვება თანამდროვე ტექნიკით (GPS,
წყალმზომები, საოფისე ტექნიკა).
ჩატარდება
საირიგაციო სისტემების შიდა სამეურნეო ქსელის
სარეაბილიტაციო სამუშაოები, მიწის აღდგენითი სამუშაოები
(მაგ.
ნაპირსამაგრები, ჯებირები, ხიდები და ა.შ). მოეწყობა და თანამედროვე
ტექნოლოგიებით აღიჭურვება სადემონსტრაციო ნაკვეთები, სადაც
ფერმერებს ჩაუტარდებათ პრაქტიკული საველე სწავლება.
გაიცემა მცირე გრანტები ფერმერებისთვის (თანხის მაქსიმლური ოდენობა
15,000 აშშ დოლარის ექვივალენტი ლარში), რომლის მიზანია
მოსავლიანობის ზრდა და პროდუქციის ხარისხის ამაღლება და მსხვილი
გრანტები აგრობიზნესისთვის (მაქსიმლური ოდენობა 75 000 აშშ დოლარის
ექვივალენტი ლარში), რომლის მიზანია მოქმედი საწარმოების
მოდერნიზაცია/განახლება, მათ მიერ წარმოებული პროდუქტის ხარისხის
გაუმჯობესების მიზნით.
განხორციელდება ლილო მარტყოფის არხის, ზემო სამგორის სარწყავი
სისტემის
ქვედა მაგისტრალური არხის მეორე და მესამე
რიგის
გამანაწილებლების,ზედა მაგისტრალური არხის, მეორე და მესამე რიგის
გამანაწილებლების
და სადრენაჟე
ინფრასტრუქტურის აღდგენარეაბილიტაცია.
პროექტის პირველი ფაზა - პროექტირება და კვლევები, დაფინანსდება
მხარეების 50%-იანი თანამონაწილეობით.
პროექტის მეორე ფაზა - ინფრასტრუქტურული სამუშაოები,
საერთო
ბიუჯეტის 35 % დაფინანსდება გრანტით, ხანგრძლივობა 5 წელი.
ოპერირებისა და შენახვითი სამუშაოების ფაზა, რაც მოიცავს
რეაბილიტაციის დასრულებიდან 10 წლის განმავლობაში სისტემის
ექსპლუატაციის ღონისძიებებს, ასევე
ადგილობრივი ფერმერების
ცნობადობისა და საექსტენციო პროგრამების განხორციელებას.
10.2
მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება (პროგრამული კოდი 37 03)
მევენახეობა-მეღვინეობის დარგის განვითარების, ახალი სამომხმარებლო
ბაზრების ათვისების და მომხმარებლის უხარისხო ღვინოპროდუქციისგან
დაცვის მიზნით განხორციელდება:
ქართული
ღვინოპროდუქციის
საერთაშორისო
და
ადგილობრივი
დეგუსტაციების, კონკურსების, გამოფენების და პრეს ტურების მოწყობა,
რომლის ფარგლებშიც ჩატარდება სხვადასხვა წარმომადგენლობითი და
კულტურული ღონისძიებები;
სპეციალიზირებული უცხოური ჟურნალებისათვის საქართველოს მევენახეობამეღვინეობის შესახებ სტატიების მომზადება-გამოქვეყნება;
სარეკლამო რგოლების დამზადება და ქართული ღვინის პოპულარიზაციის
მიზნით საჭირო სხვა ღონისძებების განხორციელება;
ქართული ღვინისა და კულინარიის შესახებ საგანმანათლებლო ღონისძიებების
მოწყობა, როგორც საქართველოს, ასევე საერთაშორისო ბაზრებზე.
ალკოჰოლიანი სასმელების სასერთიფიკაციო ან/და სერტიფიცირებული
106
პარტიებიდან
აღებული
ნიმუშების
შედარების
უზრუნველსაყოფად
ლაბორატორიული კვლევის ჩატარება; ღვინის კომპანიების საერთაშორისო
ბაზარზე დამკვიდრებისათვის ლოჯისტიკური მხარდაჭერის ღონისძიებების
განხორციელება.
მევენახეობის კადასტრის დანერგვა; ვენახების ფართობების აღრიცხვა;
საქართველოს ტერიტორიაზე აღმოჩენილი წიპწების და მერქნის შესწავლის
ხელშეწყობა მოლეკულური გენეტიკის და ამპელოგრაფიის მეთოდებით და
თანამონაწილეობა არქეოლოგიურ გათხრებში წიპწების მოპოვების მიზნით;
მევენახეობის სფეროში დასაქმებული ფიზიკური პირების მიერ მიღებული
ყურძნის მოსავლის რეალიზაციის ხელშეწყობის მიზნით სუბსიდირების
განხორციელება.
10.3
სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა
(პროგრამული კოდი 37 02)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვისა და
ქვეყანაში ეპიზოოტიური
კეთილსაიმედოობის მიღწევა-შენარჩუნებისა და ცხოველთა ჯანმრთელობაზე
კონტროლის
განხორციელების
მიზნით,
ასევე
ცხოველთა
იდენტიფიკაცია/რეგისტრაციის სისტემის ფუნქციონირების და ცხოველთა
ჯანმრთელობაზე,
მათ
შორის
ცხოველთა
გადაადგილებაზე
ზედამხედველობის, სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებზე ზიანის მიყენების
თავიდან აცილების, ხარისხიანი ვეტერინარული პრეპარატების ბაზარზე
განთავსებისა და მიმოქცევის მიზნით
განხორციელდება
სურსათის
უვნებლობის
სახელმწიფო
კონტროლი,
ცხოველთა
დაავადებების
საწინააღმდეგო პროფილაქტიკური და იძულებითი ღონისძიებების ჩატარება
და მათი ლაბორატორიული კვლევა, ცხოველთა იდენტიფიკაცია-რეგისტრაცია,
საკარანტინო და განსაკუთრებით საშიში მავნე ორგანიზმების გავრცელების
საწინააღმდეგო ღონისძიებების ჩატარება, პესტიციდების/აგროქიმიკატების
ხარისხის კონტროლი და ვეტერინარული აფთიაქებისა და სამკურნალოების
მონიტორინგი.
10.4
სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო კვლევითი ღონისძიებების
განხორციელება (პროგრამული კოდი 37 04)
აგრარულ სფეროში დასაქმებულთათვის თანამედროვე აგროტექნოლოგიების
გამოყენების ცნობიერების დონის ამაღლება;
საქართველოში
გავრცელებული
სასოფლო-სამეურნეო
ცხოველების,
ფრინველების, თევზებისა და სამეურნეო-სასარგებლო მწერების ადგილობრივი
ჯიშებისა და პოპულაციების მიკროსასელექციო გუნდების შექმნა.
ერთწლოვანი და მრავალწლოვანი კულტურების გენოფონდის მოძიება,
აღდგენა, კონსერვაცია, საკოლექციო და სადედე ნარგაობების შექმნა;
ერთწლოვანი კულტურების პირველადი მეთესლეობის განვითარება;
თესლისა და სარგავი მასალის სერთიფიცირების სისტემის დანერგვა
საერთაშორისო სტანდარტების შესამაბისად;
ბიოაგროწარმოების დანერგვის ხელშეწყობა;
სურსათის უვნებლობის სფეროში რისკის შეფასება;
ხილისა და ბოსტნეულის შენახვის უნარიანობისა და ნედლად შენახვის
ტექნოლოგიების კვლევა-შემუშავება;
საქართველოს ნიადაგების ნაყოფიერების აღდგენა-გაუმჯობესების მიზნით
სხვადასხვა რეგიონების ნიადაგების მდგომარეობის შესწავლა და სათანადო
ღონისძიებების გატარება;
11
სასამართლო სისტემა
ქვეყნის დემოკრატიული და მდგრადი ეკონომიკური განვითარებისათვის
განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი
მართლმსაჯულების სისტემის ფუნქციონირებას. პრიორიტეტი ითვალისწინებს
ქვეყნის სასამართლო სისტემის რეფორმირებისა და გამართული ფუნქციონირების
მხარდაჭერის ღონისძიებებს, საზოგადოების ნდობის ამაღლებას და მის
107
ჩართულობას, ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტის განვითარებას, რათა სასამართლო
სისტემა საქართველოს ყველა მოქალაქისა თუ არარეზიდენტი პირისათვის
მაქსიმალურად ხელმისაწვდომი და ეფექტიანი იყოს;პრიორიტეტის ფარგლებში
განხორციელდება სასამართლო სისტემის რეფორმა, რომლის კონცეფცია
გულისხმობს პოლიტიკური ხელისუფლების ზემოქმედებისაგან თავისუფალ
სასამართლოს, დამოუკიდებელ და მიუკერძოებელ მართლმსაჯულებას და ქმედით
საკონსტიტუციო კონტროლს. სასამართლო ხელისუფლების ორგანიზებასა და
მოსამართლეთა დისციპლინურ პასუხისმგებლობას
განახორციელებს თავად
სასამართლოს
სასამართლო
ხელისუფლება.
უზრუნველყოფილი
იქნება
ინსტიტუციური დამოუკიდებლობა. უზრუნველყოფილი იქნება ასევე სასამართლო
ხელისუფლების ადმინისტრირების პროცესის სრული გამჭვირვალობა და
მართლმსაჯულების მთელი პროცესის საჯაროობა.
11.1
სასამართლო სისტემა (პროგრამული კოდი 07 00 - 10 00)
პროექტის აღწერა და მიზანი მოსამართლეთა ვაკანტური ადგილების
ეტაპობრივად შევსება. შესაბამისად საკვალიფიკაციო გამოცდებისა და
კონკურსების ორგანიზება, მოსამართლედ გამწესება იუსტიციის უმაღლეს
სკოლაში სასწავლო კურსის გავლის შემდეგ;
სასამართლო შენობების
სამუშაოების ჩატარება;
სამშენებლო
და
სარემონტო/სარეკონსტრუქციო
ნაფიცი მსაჯულების და მსაჯულობის კანდიდატების უზრუნველყოფა
კანონმდებლობით დადგენილი ყველა იმ ხარჯის ანაზღაურებით, რომელიც
დაკავშირებულია მათ მიერ საკუთარი მოვალეობის შესრულებასთან;
მოსამართლეთა ჯანმრთელობის დაზღვევით უზრუნველყოფა;
საქართველოს
უზენაესი
და
საკონსტიტუციო
გამჭირვალობის და საჯაროობის პროცესის გაგრძელება;
11.2
სასამართლოების
სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული
ბიურო (პროგრამული კოდი 46 00)
სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული
ბიუროს მიზანია კანონმდებლობით დადგენილი წესით და კვალიფიციური
ექსპერტების მეშვეობით განსაზღვრული ექსპერტიზისა და გამოკვლევების
ჩატარება, შესაბამისი დასკვნის შედგენა და გაცემა საქართველოს მთელ
ტერიტორიაზე.
12
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსების მართვა
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსების გონივრული გამოყენება სახელმწიფოს
პრიორიტეტია, ვინაიდან ეს სფერო დიდ გავლენას ახდენს ქვეყნის ზოგად
განვითარებაზე. ეს ეხება როგორც მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობას,
ისე ტურიზმის, ენერგეტიკის, სოფლის მეურნეობისა და, ზოგადად, ქვეყნის
ეკონომიკურ
განვითარებას;პრიორიტეტის
ფარგლებში
შემუშავდება
გარემოსდაცვითი
სტანდარტები
და
სამართლებრივ-ნორმატიული
ბაზა
ევროკავშირის მოთხოვნების შესაბამისად. საქართველო ეტაპობრივად შეასრულებს
ორმხრივი და მრავალმხრივი გარემოსდაცვითი ხელშეკრულებებით ნაკისრ
ვალდებულებებს. შეიქმნება გარემოზე ზემოქმედების სტრატეგიული შეფასების,
გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის გაცემის და გარემოს მდგომარეობის
მონიტორინგის თანამედროვე პრინციპებზე აგებული სისტემა. მოხდება
ატმოსფერული ჰაერის მდგომარეობაზე დაკვირვების ქსელის გაფართოება და
მოდერნიზაცია, სანიტარიული ზონების შექმნა და აღდგენა. საწვავის ხარისხი,
ავტოპარკისა და საწარმოების საქმიანობა
გარემოს დაცვის თანამედროვე
სტანდარტების შესაბამისი იქნება;პრიორიტეტის ფარგლებში ქვეყნის ბუნებრივი
რესურსებით რაციონალურად სარგებლობის დაგეგმვის მიზნით განისაზღვრება
108
ბუნებრივი
რესურსებით
სარგებლობის
ღონისძიებათა
პრიორიტეტული
მიმართულებები შემუშავდება და გატარდება ტყის ფონდის მართვასა და
სარგებლობასთან დაკავშირებული პოლიტიკა. შემუშავდება მიწის რესურსების
მდგრადი გამოყენების მექანიზმები ეროზიების შემცირების, გაუდაბნოების
თავიდან
აცილებისა
და
ნიადაგის
ნაყოფიერი
ფენის
შენარჩუნების
მიზნით;სახელმწიფო განაგრძობს დაცული ტერიტორიების განვითარებისა და
პოპულარიზაციის ღონისძიებებს, ასევე ქვეყანაში ცხოველთა თუ მცენარეთა
ბიოლოგიური მრავალფეროვნების შენარჩუნების ღონისძიებების მხარდაჭერას,
გარემოს დაცვის სფეროში მონიტორინგის, პროგნოზირებისა და პრევენციის
ხელშეწყობის ღონისძიებების გატარებას;განხორციელდება ბიომრავალფეროვნების
დაცვის/შენარჩუნების უზრუნველყოფისათვის საჭირო მოქმედებათა კომპლექსი,
დაინერგება ტყით სარგებლობის თანამედროვე მეთოდები, აიკრძალება
გენმოდიფიცირებული თესლისა და სანერგე მასალის იმპორტი, შემოღებული
იქნება გენმოდიფიცირებული მზა პროდუქტების სავალდებულო მარკირება, ხელი
შეეწყობა ადგილობრივი კულტურული ჯიშების შენარჩუნებას, აგრეთვე
ბიომეურნეობების
განვითარებას,
ქალაქებში
მოეწყობა
ნარჩენების
შეგროვებისათვის საჭირო ინფრასტრუქტურა, შეიქმნება სტიქიური მოვლენების
პროგნოზირებისა და მოსახლეობის დროული გაფრთხილების სისტემა,
განხორციელდება შავი ზღვის სანაპირო ზოლისა და მდინარეების ნაპირების
დაცვითი/აღდგენითი სამუშაოები, სავალდებულო გახდება გარემოსდაცვითი
საკითხების ურბანული დაგეგმვისა და სამშენებლო საქმიანობის განხორციელების
პროცესში გათვალისწინება, ხელი შეეწყობა ეკოლოგიურად სუფთა ტრანსპორტის
ინფრასტრუქტურის განვითარებას.
12.1
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა (პროგრამული კოდი 38 02)
გარემოსდაცვითი სახელმწიფო კონტროლის სისტემის სრულყოფა, რომელიც
უზრუნველყოფს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის
სფეროში კანონმდებლობის მოთხოვნათა ჯეროვან შესრულებას, გარემოს
დაბინძურებისა და ბუნებრივი რესურსებით უკანონო სარგებლობის
პრევენციას, გამოვლენასა და აღკვეთას;
კანონდარღვევათა
ეფექტური
შემაკავებელი
პირობების
შექმნა
და
რეგულირების ობიექტების მიერ გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის
ნებაყოფლობითი შესრულების სათანადო დონის მიღწევა;
ოპერატიულ რეჟიმში მომუშავე თანამშრომელთა გადამზადება-რეკრუტირება.
12.2
სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა (პროგრამული კოდი 38 04)
ტყის მართვის ქმედითი სისტემის ჩამოყალიბების მიზნით სატყეო სექტორის
განვითარების სტრატეგიული გეგმის შემუშავება და ეროვნული სატყეო
კონცეფციის დოკუმენტით გათვალისწინებული ქმედებების ეტაპობრივი
განხორციელება;
სატყეო სფეროში არსებული საკანონმდებლო და მეთოდოლოგიური ბაზის
სრულყოფა;
ტყეების ეფექტურად მართვისა და ტყის ფიზიკური დაცვის გაუმჯობესების
მიზნით
ეროვნული
სატყეო
სააგენტოს
ინსტიტუციონალური
გაძლიერებისათვის შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება.
მერქნული რესურსების მართვის ელექტრონული სისტემის მართვისა და
განვითარების უზრუნველყოფა;
სააგენტოს თანამშრომელთა
ამაღლების უზრუნველყოფა;
უწყვეტი
სწავლებისა
და
კვალიფიკაციის
სატყეო-სამეურნეო გზების გაყვანის სამუშაოების განხორციელება ახალი
ტყეკაფების გამოყოფისა და ათვისების მიზნით; ტყის ჩახერგილობისაგან
109
გაწმენდა, ძირნაყარის გამოტანა და ნარჩენების განთავსება დადგენილი წესით;
მოსახლეობის მერქნულ რესურსზე (მ.შ. სათბობი შეშა) მოთხოვნილების
დაკმაყოფილების უზრუნველყოფა;
სააგენტოს მომსახურეობის სახეების განვითარება, მათ შორის მოსახლეობისა
და საბიუჯეტო ორგანიზაციების ხე-ტყით უზრუნველყოფის მიმართულებით;
ხე-ტყის დამზადების მიზნით შესაბამისი ფართობების გამოვლენა და სატყეოსამეურნეო ღონისძიებების განხორციელება;
ტყის მოვლის და აღდგენის ღონისძიებების განხორციელება; სატყეო უბნებში
ტყის დროებითი სანერგეების მოწყობა და ამავე უბნებში ტყის გაშენების
ღონისძიებების უზრუნველყოფა;
ტყეების პათოლოგიური გამოკვლევების ჩატარება და დასკვნების საფუძველზე
მავნებლებ-დაავადებების ბრძოლის ღონისძიებების განხორციელება;
აქტიურად ხანძარსაშიში სატყეო უბნების იდენტიფიცირება და შესაბამისი
ხანძარსაწინააღმდეგო პროფილაქტიკური ღონისძიებების განხორციელება, მათ
შორის
მინერალიზებული
ზოლების
მოწყობა,
პირველადი
ხანძარსაწინააღმდეგო და ცეცხლმაქრი საშუალებებისა და შესაბამისი
აღჭურვილობის შეძენა;
ტყის აღრიცხვის ღონისძიებების განხორციელება, ტყის მართვის გეგმების
შემუშავება და ტყეების მდგომარეობის შესახებ მონაცემების მიღების,
ანალიზისა და სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებების დაგეგმვის ეფექტური
სისტემის დანერგვა;
სახელმწიფო ტყის ფონდის აღრიცხვის საფუძველზე ტყის ფონდის გარე
კონტურების დაზუსტება, ტყის ფონდის ფრაგმენტაციის თავიდან აცილების
მიზნით.
12.3
დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა (პროგრამული
კოდი 38 03)
ეკოსისტემების,
დაცული
ტერიტორიების
გაფართოება,
ბუნებრივი
ლანდშაფტებისა და ცოცხალი ორგანიზმების დაცვა და აღდგენა ეკოლოგიური
წონასწორობის შენარჩუნების მიზნით;
საქართველოს „წითელ ნუსხაში“ შეტანილ, გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფ
გარეულ ცხოველთა და ველურ მცენარეთა გენოფონდის დაცვა ბიოლოგიური
მრავალფეროვნების შესანარჩუნებლად, უნიკალური და იშვიათი ორგანული,
თუ არაორგანული ბუნებრივი წარმონაქმნების დაცვა მათი შენარჩუნების
მიზნით;
ტერიტორიებზე პათოლოგიური კვლევების ჩატარება, დაზიანებული
ფართობების დადგენა და მავნებლებთან ბრძოლის მიზნით შესაბამისი
ღონისძიებების გატარება;
დაცულ ტერიტორიებზე საჭირო აღჭურვილობის გამოყენებით ხანძრების
სწრაფი პრევენციის განხორციელება;
დაცულ ტერიტორიებზე არსებული საძოვრების ხარისხობრივი მაჩვენებლების
დადგენა და გამოყენება, ტყის ინვენტარიზაცია;
საქართველოში დაცული ტერიტორიების პოპულარიზაციის, ეკოტურიზმის
განვითარების და ტურისტების მოზიდვა-დაინტერესების მიზნით დაცული
ტერიტორიების სარეკლამო და სააგიტაციო ღონისძიებების ჩატარება;
110
ეკოლოგიური განათლების, ცნობიერების ამაღლების და
საზოგადოების
ცალკეული ჯგუფების გარემოსდაცვითი ქცევის გაუმჯობესების მიზნით
საჭირო ღონისძიებების გატარება;
ბუნებრივ და ისტორიულ-კულტურულ გარემოში რეკრეაციის, ჯანმრთელობის
დაცვისა და ტურიზმისათვის ხელსაყრელი პირობების შექმნა საქართველოს
ეკოტურისტული პოტენციალის გაზრდის მიზნით;
სამეურნეო საქმიანობის დაცვის, აღდგენისა და განვითარების ხელშეწყობა
თვითმყოფადი ისტორიულ-კულტურული გარემოს აღდგენისათვის და მის
შესანარჩუნებლად;
საქართველოს დაცული ტერიტორიების სისტემის გრძელვადიანი ფინანსური
მდგრადობის უზრუნველყოფა, რაც შესაძლებელია შემდეგი ორი კომპონენტის
განხორციელებით: დაცული ტერიტორიების სისტემის შემოსავლების
საკმარისი და პროგნოზირებადი დონის მიღწევით და დაცული ტერიტორიების
მართვის ეფექტიანობისა და შესაძლებლობების გაზრდით.
12.4
გარემოს დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება, რეგულირება და მართვა
(პროგრამული კოდი 38 01)
გარემოს დაცვისა და მოსახლეობის ეკოლოგიური უსაფრთხოების სფეროში
სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება, საკანონმდებლო
ბაზის სრულყოფა;
ქვეყანაში გარემოსდაცვითი მმართველობის გაუმჯობესების მიზნით გარემოს
მდგომარეობის შესახებ ეროვნული მოხსენების მომზადება და პროექტების
მართვის პროგრამული უზრუნველყოფა;
გარემოზე ზემოქმედების შეფასებას დაქვემდებარებული საქმიანობების
ჩამონათვალის სრულყოფა საერთაშორისო ვალდებულებებთან ჰარმონიზების
მიზნით;
სკრინინგისა
და
სკოპინგის
პროცედურების
ეროვნულ
კანონმდებლობაში დანერგვა;
სტრატეგიული
გარემოსდაცვითი
შეფასების
სისტემის
დანერგვა;
ტრანსსაზღვრო პროცედურების შემოღება; საჯარო ადმინისტრაციული
წარმოების პრინციპების შემოღება, ორჰუსის კონვენციის მოთხოვნათა
შესაბამისად;
გარემოზე ზემოქმედების შეფასების გაცემის შესახებ გადაწყვეტილების
მიღების პროცესში დაგეგმილი საქმიანობების შესწავლა და დასაბუთებული
გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღება;
ევროკავშირის მოთხოვნებისა და საერთაშორისო კონვენციების შესაბამისი
ეროვნული კანონმდებლობის შემუშავება ნარჩენებისა და ქიმიური
ნივთიერებების მართვის, ატმოსფერული ჰაერის დაცვის, წყლის რესურსების
მართვის, ბიომრავალფეროვნების დაცვის სფეროში:
ნარჩენების, ქიმიური ნივთიერებების, წყლის, ატმოსფერული ჰაერის,
ბიომრავალფეროვნების სახელმწიფო მართვა; მიწის დეგრადაციასთან
ბრძოლის ღონისძიებების დაგეგმვა;
ბიომრავალფეროვნების მონიტორინგის ფარგლებში განხორციელებული
ცხოველთა (მათ შორის საქართველოს წითელ ნუსხაში შეტანილი სახეობების)
აღრიცხვის და მდგომარეობის შეფასების საფუძველზე მონაცემთა ერთიანი
ბაზის შექმნა;
წითელი ნუსხის მიღმა დარჩენილი მცენარეთა და ცხოველთა სახეობების
111
მდგომარეობის შეფასება, საჭიროების შემთხვევაში დაცვის უფრო ქმედითი
ზომების დანერგვა;
გარემოს დაცვის სფეროში საინფორმაციო კამპანიებისა და ღონისძიებების
ჩატარება, სახელმწიფო, არასამთავრობო, ბიზნეს და საერთაშორისო
სექტორთან თანამშრომლობის გაძლიერება;
დაინტერესებული მხარეებისთვის სხვადასხვა საინფორმაციო საშუალებების
მეშვეობით ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.
12.5
ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების დაცვა (პროგრამული კოდი 38 07)
ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სფეროში განსაზღვრული
სახელმწიფო პოლიტიკის შესაბამისად სააგენტოს მიერ სახელმწიფო
რეგულირებისა და კონტროლის განხორციელება;
რადიოაქტიური მასალების, მაიონებელი გამოსხივების გენერატორების,
რადიოაქტიური ნარჩენების, მათი მფლობელი ორგანიზაციების და
პროფესიული დოზების უწყებრივი რეესტრის განახლება და მისი წარმოება;
რადიოაქტიური ნარჩენების მართვა;
საქართველოში გარემოს რადიაციული მდგომარეობის მონიტორინგი და
კონტროლი;
ბირთვული და რადიაციული ავარიის, ინციდენტის, ბირთვული და
რადიოაქტიური ნივთიერებების არალეგალური მიმოქცევის, სასაზღვროგამშვებ პუნქტებზე, საბაჟო და სატრანსპორტო ტერმინალებზე რადიაციული
განგაშის შემთხვევებზე რეაგირება;
ქვეყანაში არსებული რადიაციული მდგომარეობის შესახებ საქართველოს
მთავრობისათვის წარსადგენი ყოველწლიური ანგარიშის მომზადება;
ბირთვული და რადიაციული საქმიანობების ავტორიზაცია;
ბირთვული და რადიაციული საქმიანობის
ინსპექტირების განხორციელების გზით.
12.6
სახელმწიფო
კონტროლი
გარემოსდაცვითი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობისა და გარემოსდაცვითი
განათლების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 38 06)
სხვადასხვა
სამიზნე
ჯგუფებისთვის
საჯაროობის უზრუნველყოფა;
გარემოსდაცვითი
ინფორმაციის
გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში საზოგადოების
მონაწილეობის ხელშეწყობის უზრუნველყოფა სათანადო ინფორმაციაზე
ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების გზით;
გარემოსდაცვითი განათლება მდგრადი განვითარებისთვის - საქართველოს
ეროვნული
სტრატეგიისა
და
სამოქმედო
გეგმის
კოორდინაციის
უზრუნველყოფა;
შესაბამისი სპეციალისტების მომზადების, გადამზადებისა და კვალიფიკაციის
ამაღლების ორგანიზების უზრუნველყოფა;
მონაცემების სისტემატიზაციის, მათზე ხელმისაწვდომობის გაზრდისა და
გამარტივების მიზნით გარემოსდაცვით მონაცემთა სისტემის შექმნა,
გარემოსდაცვითი ინფორმაციის და ანალიტიკური ანგარიშების მომზადებისა
და დაინტერესებული საზოგადოებისთვის მიწოდების მოქნილი მექანიზმის
უზრუნველყოფა.
112
12.7
ეროვნული საშენი მეურნეობის სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა
(პროგრამული კოდი 38 05)
სახელმწიფო ტყის ფონდის აღდგენის მიზნით მაღალი ხარისხის წიწვოვანი და
ფოთლოვანი ხემცენარეების გამოყვანა;
ტყის ჯიშთა სარგავი მასალის გამოყვანისათვის ტრადიციული მეთოდისა (ღია
გრუნტში) და ასევე კონტეინერული მეთოდის (სასათბურე მეურნეობაში)
გამოყენება;
საქართველოს „წითელი ნუსხაში“
გამრავლების ხელშეწყობა;
შეტანილ
მცენარეთა
სახეობების
საქართველოს „წითელი ნუსხაში“ შეტანილი და ადგილობრივი მოწყვლადი
ორნიტოფაუნისა
და
იხტიოფაუნის
წარმომადგენელთა
სახეობების
შენარჩუნების და გამრავლების ღონისძიებები;
ერთი მხრივ, მიწების ეროზიისა და გამოფიტვის პრობლემების, ხოლო მეორე
მხრივ სხვადასხვა სტიქიური მოვლენების პრევენციის მიზნით, ქარსაფარი
ზოლების აღდგენა-განაშენიანებისათვის
შესაბამისი სახეობების მაღალი
ხარისხის ნერგების გამოყვანა;
კაკალნაყოფიანების, კერძოდ, ნამყენი კაკალისა და ნუშის წარმოება.
113
თავი VI
საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 15. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს
საქართველოს
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ასიგნებები
საბიუჯეტო
კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
კოდი
00 00
დასახელება
სულ ჯამი
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
გრანტი
კრედიტი
9,703,127.1
10,145,000.0
10,555,000.0
9,520,000.0
135,000.0
900,000.0
116,342
115,756
115,731
115,731
0
0
8,787,025.8
8,380,035.8
112,890.0
294,100.0
1,442,821.6
1,442,321.6
500.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
680,173.3
750,071.9
758,479.2
468,269.2
13,810.0
276,400.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
444,804.8
407,001.6
509,292.0
171,492.0
8,300.0
329,500.0
ვალდებულებების კლება
420,150.6
444,357.0
500,203.0
500,203.0
0.0
0.0
50,176.6
60,031.7
60,131.0
60,131.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
1,331
1,331
1,331
1,331
0
0
ხარჯები
48,070.6
52,329.1
54,113.9
54,113.9
0.0
0.0
30,242.3
33,180.4
33,180.4
33,180.4
0.0
0.0
საქართველოს პარლამენტი და მასთან
არსებული ორგანიზაციები
2,104.8
7,702.6
6,017.1
6,017.1
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
1.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საკანონმდებლო საქმიანობა
41,740.9
52,091.0
52,091.0
52,091.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
840
840
840
840
0
0
41,120.0
45,568.4
47,278.9
47,278.9
0.0
0.0
24,667.8
27,604.4
27,604.4
27,604.4
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
619.7
6,522.6
4,812.1
4,812.1
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
1.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საბიბლიოთეკო საქმიანობა
7,986.3
7,490.7
7,590.0
7,590.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
476
476
476
476
0
0
6,504.8
6,340.7
6,390.0
6,390.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
5,288.5
5,290.0
5,290.0
5,290.0
0.0
0.0
1,481.5
1,150.0
1,200.0
1,200.0
0.0
0.0
449.3
450.0
450.0
450.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
15
15
15
15
0
0
ხარჯები
445.7
420.0
445.0
445.0
0.0
0.0
286.0
286.0
286.0
286.0
0.0
0.0
3.6
30.0
5.0
5.0
0.0
0.0
11,259.3
9,800.0
9,800.0
9,800.0
0.0
0.0
150
150
150
150
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო
რეგულირება
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
02 00
საბიუჯეტო
სახსრები
8,543,569.5
ხარჯები
01 03
სულ
1,443,304.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
01 02
2016 წლის
გეგმა
1,376,776.9
შრომის ანაზღაურება
01 01
2015 წლის
ფაქტი
8,157,998.4
შრომის ანაზღაურება
01 00
2017 წლის პროექტი
საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10,855.5
9,700.0
9,732.0
9,732.0
0.0
0.0
4,066.8
4,000.0
4,692.0
4,692.0
0.0
0.0
403.6
100.0
68.0
68.0
0.0
0.0
114
კოდი
დასახელება
ვალდებულებების კლება
03 00
საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს
აპარატი
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
04 00
საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
05 00
სახელმწიფო აუდიტის სამსახური
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
06 00
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო
კომისია
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
06 01
0.4
2017 წლის პროექტი
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,681.7
2,000.0
1,800.0
1,800.0
0.0
0.0
38
38
38
38
0
0
1,616.8
1,955.0
1,782.0
1,782.0
0.0
0.0
1,179.0
1,448.0
1,340.0
1,340.0
0.0
0.0
64.8
45.0
18.0
18.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
23,537.1
20,000.0
17,000.0
17,000.0
0.0
0.0
271
262
262
262
0
0
18,634.3
18,120.0
16,000.0
16,000.0
0.0
0.0
8,475.1
9,154.0
8,674.0
8,674.0
0.0
0.0
4,875.8
1,880.0
1,000.0
1,000.0
0.0
0.0
26.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
12,974.2
14,517.2
14,517.2
14,517.2
0.0
0.0
350
370
370
370
0
0
12,446.1
14,217.2
14,267.2
14,267.2
0.0
0.0
10,298.0
11,796.2
11,796.2
11,796.2
0.0
0.0
528.2
300.0
250.0
250.0
0.0
0.0
23,359.9
58,527.5
60,500.0
60,500.0
0.0
0.0
469
494
500
500
0
0
23,008.6
57,550.8
58,900.3
58,900.3
0.0
0.0
8,185.0
26,587.7
26,504.5
26,504.5
0.0
0.0
349.3
976.7
1,599.7
1,599.7
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
2.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საარჩევნო გარემოს განვითარება
9,133.5
10,233.0
11,197.4
11,197.4
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
454
469
475
475
0
0
8,782.2
10,103.0
10,977.4
10,977.4
0.0
0.0
6,681.6
7,886.6
8,392.5
8,392.5
0.0
0.0
349.3
130.0
220.0
220.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
2.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,412.5
34,371.4
35,321.7
35,321.7
0.0
0.0
1,412.5
33,547.7
33,964.5
33,964.5
0.0
0.0
1,171.8
18,085.9
17,496.8
17,496.8
0.0
0.0
0.0
823.7
1,357.2
1,357.2
0.0
0.0
688.1
1,138.1
1,195.9
1,195.9
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
15
25
25
25
0
0
ხარჯები
688.1
1,115.1
1,173.4
1,173.4
0.0
0.0
331.7
615.2
615.2
615.2
0.0
0.0
0.0
23.0
22.5
22.5
0.0
0.0
12,125.8
12,785.0
12,785.0
12,785.0
0.0
0.0
12,125.8
12,785.0
12,785.0
12,785.0
0.0
0.0
3,356.8
3,400.0
3,410.0
3,410.0
0.0
0.0
არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
06 03
2016 წლის
გეგმა
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ხარჯები
06 02
2015 წლის
ფაქტი
საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარების და
სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
06 04
პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო
სექტორის დაფინანსება
07 00
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
ხარჯები
115
კოდი
დასახელება
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
08 00
99
99
99
0
0
3,290.1
3,300.0
3,310.0
3,310.0
0.0
0.0
2,562.0
2,562.0
0.0
0.0
100.0
100.0
0.0
0.0
საქართველოს უზენაესი სასამართლო
6,596.7
7,650.0
7,700.0
7,700.0
0.0
0.0
148
184
184
184
0
0
6,418.0
7,481.0
7,540.0
7,540.0
0.0
0.0
4,789.7
5,533.0
5,650.0
5,650.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
178.3
169.0
160.0
160.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საერთო სასამართლოები
50,219.0
52,000.0
55,000.0
55,000.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
1,773
1,783
1,783
1,783
0
0
ხარჯები
47,990.1
50,205.0
53,330.0
53,330.0
0.0
0.0
38,147.6
39,543.0
40,829.0
40,829.0
0.0
0.0
2,224.4
1,795.0
1,670.0
1,670.0
0.0
0.0
4.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
48,698.7
50,500.0
53,470.0
53,470.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
საერთო სასამართლოების სისტემის
განვითარება და ხელშეწყობა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
1,735
1,745
1,745
1,745
0
0
ხარჯები
46,533.6
48,725.0
51,840.0
51,840.0
0.0
0.0
37,484.5
38,894.0
40,180.0
40,180.0
0.0
0.0
2,160.6
1,775.0
1,630.0
1,630.0
0.0
0.0
4.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,520.3
1,500.0
1,530.0
1,530.0
0.0
0.0
38
38
38
38
0
0
1,456.5
1,480.0
1,490.0
1,490.0
0.0
0.0
663.1
649.0
649.0
649.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
მოსამართლეებისა და სასამართლოს
თანამშრომლების მომზადება-გადამზადება
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
63.8
20.0
40.0
40.0
0.0
0.0
2,578.1
2,700.0
2,700.0
2,700.0
0.0
0.0
80
80
80
80
0
0
2,440.7
2,579.0
2,579.0
2,579.0
0.0
0.0
2,112.0
2,126.0
2,126.0
2,126.0
0.0
0.0
137.4
121.0
121.0
121.0
0.0
0.0
853.1
900.0
850.0
850.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
33
34
34
34
0
0
ხარჯები
782.4
895.0
845.0
845.0
0.0
0.0
542.0
577.0
576.0
576.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
62.0
5.0
5.0
5.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
8.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
676.2
700.0
685.0
685.0
0.0
0.0
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის
ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის,
მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს,
წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და
ქალაქ ფოთსა და ქალაქ ზუგდიდის
მუნიციპალიტეტებში
შრომის ანაზღაურება
12 00
კრედიტი
100.0
შრომის ანაზღაურება
11 00
გრანტი
2,562.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10 00
სულ
66.8
შრომის ანაზღაურება
09 02
99
2017 წლის პროექტი
საბიუჯეტო
სახსრები
2,561.9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
09 01
2016 წლის
გეგმა
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ხარჯები
09 00
2015 წლის
ფაქტი
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის
ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთის,
116
კოდი
დასახელება
2015 წლის
ფაქტი
2016 წლის
გეგმა
2017 წლის პროექტი
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში
მომუშავეთა რიცხოვნობა
32
32
32
32
0
0
ხარჯები
596.5
670.0
685.0
685.0
0.0
0.0
413.4
466.0
469.8
469.8
0.0
0.0
79.8
30.0
0.0
0.0
0.0
0.0
799.1
800.0
800.0
800.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13 00
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის
ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის,
ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის,
საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის,
ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში
მომუშავეთა რიცხოვნობა
33
33
33
33
0
0
ხარჯები
790.9
790.0
790.0
790.0
0.0
0.0
548.9
548.0
548.0
548.0
0.0
0.0
8.2
10.0
10.0
10.0
0.0
0.0
668.8
800.0
800.0
800.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14 00
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის
ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის,
დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის,
საგარეჯოს, სიღნაღის, ყვარლის
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ თელავის
მუნიციპალიტეტში
მომუშავეთა რიცხოვნობა
33
33
33
33
0
0
ხარჯები
605.3
795.0
793.5
793.5
0.0
0.0
414.8
544.0
545.4
545.4
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
63.3
5.0
6.5
6.5
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
637.6
650.0
635.0
635.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
32
32
32
32
0
0
ხარჯები
615.4
647.0
632.0
632.0
0.0
0.0
476.1
481.0
482.0
482.0
0.0
0.0
22.2
3.0
3.0
3.0
0.0
0.0
609.2
650.0
615.0
615.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
32
32
32
32
0
0
ხარჯები
592.7
642.0
610.0
610.0
0.0
0.0
470.9
466.0
458.6
458.6
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15.9
8.0
5.0
5.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
506.5
650.0
650.0
650.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
32
32
32
32
0
0
ხარჯები
487.1
647.0
643.0
643.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
15 00
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის
ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის,
მცხეთის, ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებსა და
ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტში
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
16 00
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის
ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის,
ონის, ცაგერის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში
შრომის ანაზღაურება
17 00
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის
ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის,
ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომის,
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ
ახალციხის მუნიციპალიტეტში
117
კოდი
დასახელება
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18 00
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის
ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის,
დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის
მუნიციპალიტეტში
კრედიტი
469.0
469.0
469.0
0.0
0.0
19.4
3.0
7.0
7.0
0.0
0.0
896.5
1,000.0
990.0
990.0
0.0
0.0
33
33
33
0
0
976.0
954.1
954.1
0.0
0.0
605.2
577.0
576.5
576.5
0.0
0.0
5.8
24.0
35.9
35.9
0.0
0.0
631.9
700.0
675.0
675.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
33
33
33
33
0
0
ხარჯები
557.4
690.0
667.0
667.0
0.0
0.0
425.4
530.0
505.0
505.0
0.0
0.0
74.5
10.0
8.0
8.0
0.0
0.0
4,604.3
3,100.0
3,100.0
3,100.0
0.0
0.0
53
60
60
60
0
0
4,560.2
3,075.0
3,089.0
3,089.0
0.0
0.0
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის
ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელის,
ხაშურის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ გორის
მუნიციპალიტეტში
ევროპულ და ევროატლანტიკურ
სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში
საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის
აპარატი
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
1,582.6
1,666.0
1,666.0
1,666.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
38.3
25.0
11.0
11.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
5.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,699.1
1,200.0
1,200.0
1,200.0
0.0
0.0
დიასპორის საკითხებში საქართველოს
სახელმწიფო მინისტრის აპარატი
მომუშავეთა რიცხოვნობა
20
20
20
20
0
0
1,697.1
1,180.0
1,180.0
1,180.0
0.0
0.0
567.5
532.0
532.0
532.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.6
20.0
20.0
20.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,680.7
1,350.0
1,350.0
1,350.0
0.0
0.0
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის
საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო
მინისტრის აპარატი
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
23 00
გრანტი
33
შრომის ანაზღაურება
22 00
სულ
890.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
21 00
361.5
2017 წლის პროექტი
საბიუჯეტო
სახსრები
მომუშავეთა რიცხოვნობა
შრომის ანაზღაურება
20 00
2016 წლის
გეგმა
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
19 00
2015 წლის
ფაქტი
30
31
31
31
0
0
1,620.9
1,319.0
1,323.0
1,323.0
0.0
0.0
748.9
777.0
777.0
777.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
59.8
31.0
27.0
27.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
112,711.0
90,000.0
85,000.0
85,000.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
4,785
4,785
4,785
4,785
0
0
ხარჯები
84,940.5
84,044.0
79,690.0
79,690.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
65,591.6
64,310.0
56,242.0
56,242.0
0.0
0.0
27,739.8
5,956.0
5,310.0
5,310.0
0.0
0.0
30.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
118
2015 წლის
ფაქტი
2016 წლის
გეგმა
სახელმწიფო ფინანსების მართვა
25,122.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
კოდი
23 01
დასახელება
სულ
გრანტი
კრედიტი
26,456.0
20,156.0
20,156.0
0.0
0.0
426
426
407
407
0
0
22,488.5
21,679.0
16,932.0
16,932.0
0.0
0.0
9,960.4
9,773.0
8,823.0
8,823.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,603.4
4,777.0
3,224.0
3,224.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
30.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
38,042.8
37,144.0
34,144.0
34,144.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
3,568
3,568
3,568
3,568
0
0
ხარჯები
38,042.8
37,144.0
34,144.0
34,144.0
0.0
0.0
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
23 02
შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა
მომსახურების გაუმჯობესება
შრომის ანაზღაურება
23 03
36,900.0
37,144.0
27,776.0
27,776.0
0.0
0.0
17,855.3
17,500.0
20,000.0
20,000.0
0.0
0.0
670
670
670
670
0
0
17,855.3
17,500.0
20,000.0
20,000.0
0.0
0.0
15,310.9
13,890.0
15,390.0
15,390.0
0.0
0.0
30,869.0
7,800.0
8,800.0
8,800.0
0.0
0.0
99
99
99
99
0
0
5,734.5
6,631.0
6,724.0
6,724.0
0.0
0.0
3,018.6
3,028.0
3,028.0
3,028.0
0.0
0.0
25,134.4
1,169.0
2,076.0
2,076.0
0.0
0.0
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
821.3
1,100.0
900.0
900.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
22
22
22
22
0
0
ხარჯები
819.3
1,090.0
890.0
890.0
0.0
0.0
401.7
475.0
475.0
475.0
0.0
0.0
2.0
10.0
10.0
10.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,000.0
1,000.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
0
19
19
0
0
ხარჯები
0.0
0.0
1,000.0
1,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
750.0
750.0
0.0
0.0
123,788.2
95,100.0
97,450.0
92,450.0
0.0
5,000.0
814
804
804
804
0
0
83,751.4
78,672.0
81,761.0
76,761.0
0.0
5,000.0
13,816.7
13,906.0
12,876.0
12,876.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,791.7
6,428.0
5,689.0
5,689.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
34,231.3
10,000.0
10,000.0
10,000.0
0.0
0.0
13.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
14,534.0
16,006.0
15,006.0
15,006.0
0.0
0.0
275
275
275
275
0
0
13,951.8
11,859.0
12,809.0
12,809.0
0.0
0.0
5,309.9
5,480.0
4,930.0
4,930.0
0.0
0.0
580.9
4,147.0
2,197.0
2,197.0
0.0
0.0
ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
23 04
ფინანსების მართვის ელექტრონული და
ანალიტიკური უზრუნველყოფა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
23 05
საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა
კვალიფიკაციის ამაღლება
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23 06
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და
აუდიტის ზედამხედველობა
შრომის ანაზღაურება
24 00
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტრო
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
ვალდებულებების კლება
24 01
2017 წლის პროექტი
საბიუჯეტო
სახსრები
ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და
განხორციელება
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
119
კოდი
დასახელება
ვალდებულებების კლება
24 02
ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს
რეგულირება
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
24 03
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,406.8
1,177.0
1,177.0
1,177.0
0.0
0.0
63
63
63
63
0
0
1,150.4
1,177.0
1,177.0
1,177.0
0.0
0.0
920.0
920.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის
სფეროს განვითარება
1,636.0
956.0
956.0
956.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
83
83
83
83
0
0
ხარჯები
728.3
690.0
690.0
690.0
0.0
0.0
688.6
690.0
690.0
690.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
907.8
266.0
266.0
266.0
0.0
0.0
აკრედიტაციის პროცესის მართვა და
განვითარება
257.5
150.0
150.0
150.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
14
14
14
14
0
0
ხარჯები
178.0
150.0
150.0
150.0
0.0
0.0
150.0
150.0
150.0
150.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
79.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა
25,808.7
22,963.0
22,963.0
22,963.0
0.0
0.0
83
83
83
83
0
0
25,093.5
22,249.0
22,249.0
22,249.0
0.0
0.0
1,642.6
1,520.0
1,520.0
1,520.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
715.2
714.0
714.0
714.0
0.0
0.0
სახელმწიფო ქონების მართვა
44,616.5
19,390.0
18,970.0
18,970.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
221
221
221
221
0
0
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
მეწარმეობის განვითარება
მომუშავეთა რიცხოვნობა
10,322.2
9,390.0
8,970.0
8,970.0
0.0
0.0
3,608.5
3,651.0
3,301.0
3,301.0
0.0
0.0
63.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
34,231.3
10,000.0
10,000.0
10,000.0
0.0
0.0
22,959.1
21,784.0
21,704.0
21,704.0
0.0
0.0
35
35
35
35
0
0
22,211.4
21,703.0
21,662.0
21,662.0
0.0
0.0
1,003.9
1,000.0
920.0
920.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
747.5
81.0
42.0
42.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
6,712.5
8,494.0
8,444.0
8,444.0
0.0
0.0
30
30
30
30
0
0
4,277.9
7,274.0
5,974.0
5,974.0
0.0
0.0
400.2
495.0
445.0
445.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,422.1
1,220.0
2,470.0
2,470.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
12.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2,820.7
4,000.0
3,000.0
3,000.0
0.0
0.0
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქართველოში ინოვაციებისა და
ტექნოლოგიების განვითარება
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
24 09
კრედიტი
0.0
შრომის ანაზღაურება
24 08
გრანტი
920.0
ხარჯები
24 07
სულ
920.4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
24 06
1.3
2017 წლის პროექტი
საბიუჯეტო
სახსრები
256.3
შრომის ანაზღაურება
24 05
2016 წლის
გეგმა
არაფინანსური აქტივების ზრდა
შრომის ანაზღაურება
24 04
2015 წლის
ფაქტი
საქართველოს მიერ საერთაშორისო
ხელშეკრულებებით ნაკისრი
ვალდებულებების ფარგლებში საქართველოს
აეროპორტებში "გათავისუფლებული
120
კოდი
დასახელება
2015 წლის
ფაქტი
2016 წლის
გეგმა
2,820.7
35.9
2017 წლის პროექტი
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
4,000.0
3,000.0
3,000.0
0.0
0.0
80.0
80.0
80.0
0.0
0.0
ფრენების" მომსახურების ხარჯების
ანაზღაურება (მათ შორის, წინა წლებში
წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა
ხარჯები
24 10
ბაქო - თბილისი - ყარსის სარკინიგზო
მაგისტრალის მშენებლობისათვის მარაბდა ახალქალაქი - კარწახის მონაკვეთზე კერძო
საკუთრებაში არსებული მიწების გამოსყიდვაკომპენსაცია
24 11
ინოვაციური ეკოსისტემის განვითარება (IBRD)
24 12
სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი - ბათუმის
სახელმწიფო საზღვაო აკადემია
ხარჯები
35.9
80.0
80.0
80.0
0.0
0.0
0.0
100.0
5,000.0
0.0
0.0
5,000.0
0.0
100.0
5,000.0
0.0
0.0
5,000.0
417.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
401.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლა
2,583.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
ხარჯები
24 19
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25 00
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
25 01
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
92.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
898,398.0
950,000.0
1,086,400.0
440,400.0
26,000.0
620,000.0
376
376
376
376
0
0
331,610.1
331,390.0
363,299.0
149,199.0
10,000.0
204,100.0
8,402.3
8,444.0
7,934.0
7,934.0
0.0
0.0
400,880.0
466,810.0
507,001.0
219,601.0
11,000.0
276,400.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
158,934.5
142,800.0
206,100.0
61,600.0
5,000.0
139,500.0
ვალდებულებების კლება
6,973.4
9,000.0
10,000.0
10,000.0
0.0
0.0
6,444.0
6,420.0
5,170.0
5,170.0
0.0
0.0
160
160
160
160
0
0
4,952.4
5,610.0
4,969.0
4,969.0
0.0
0.0
3,754.9
3,794.0
3,434.0
3,434.0
0.0
0.0
1,491.2
810.0
201.0
201.0
0.0
0.0
0.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
488,395.6
526,580.0
663,000.0
317,800.0
12,000.0
333,200.0
216
216
216
216
0
0
88,017.9
82,280.0
146,200.0
88,400.0
1,000.0
56,800.0
რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის
განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და
მართვა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების
ღონისძიებები
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
25 02
01
0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
25 02
10
2,579.4
4,647.4
4,650.0
4,500.0
4,500.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
393,404.7
435,300.0
506,800.0
219,400.0
11,000.0
276,400.0
ვალდებულებების კლება
6,973.0
9,000.0
10,000.0
10,000.0
0.0
0.0
6,338.0
6,350.0
6,000.0
6,000.0
0.0
0.0
საავტომობილო გზების პროგრამების მართვა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
216
216
216
216
0
0
6,104.2
6,050.0
5,900.0
5,900.0
0.0
0.0
4,647.4
4,650.0
4,500.0
4,500.0
0.0
0.0
121
2015 წლის
ფაქტი
2016 წლის
გეგმა
არაფინანსური აქტივების ზრდა
233.8
გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა
კოდი
25 02
02
25 02
03
25 03
დასახელება
სულ
გრანტი
კრედიტი
300.0
100.0
100.0
0.0
0.0
224,730.0
245,230.0
278,000.0
212,000.0
0.0
66,000.0
ხარჯები
53,980.6
53,230.0
78,800.0
71,200.0
0.0
7,600.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
163,776.5
183,000.0
189,200.0
130,800.0
0.0
58,400.0
ვალდებულებების კლება
6,973.0
9,000.0
10,000.0
10,000.0
0.0
0.0
257,327.6
275,000.0
379,000.0
99,800.0
12,000.0
267,200.0
ხარჯები
27,933.1
23,000.0
61,500.0
11,300.0
1,000.0
49,200.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
229,394.4
252,000.0
317,500.0
88,500.0
11,000.0
218,000.0
რეგიონული და მუნიციპალური
ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია
210,328.9
246,200.0
217,830.0
64,830.0
7,500.0
145,500.0
148,771.1
204,700.0
185,730.0
51,230.0
2,500.0
132,000.0
ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების
მშენებლობა
ხარჯები
25 04
25 05
26 00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,631.3
30,700.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
55,926.5
10,800.0
32,100.0
13,600.0
5,000.0
13,500.0
137,475.0
170,550.0
200,400.0
52,600.0
6,500.0
141,300.0
ხარჯები
34,467.0
38,550.0
26,400.0
4,600.0
6,500.0
15,300.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
103,008.0
132,000.0
174,000.0
48,000.0
0.0
126,000.0
55,754.6
250.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
55,401.7
250.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
352.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის
აღდგენა-რეაბილიტაცია
იძულებით გადაადგილებული პირების
მხარდაჭერა
95,101.2
70,528.4
65,600.0
63,800.0
0.0
1,800.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
1,763
1,753
1,745
1,745
0
0
ხარჯები
84,686.4
62,765.8
61,169.0
59,369.0
0.0
1,800.0
შრომის ანაზღაურება
26 01
38,342.8
38,103.0
36,682.0
36,682.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10,238.5
7,762.6
4,431.0
4,431.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
176.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
33,490.5
8,500.0
7,900.0
7,900.0
0.0
0.0
230
230
230
230
0
0
33,149.3
8,345.0
7,740.0
7,740.0
0.0
0.0
სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის
ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის
მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება
და მართვა, მათ შორის, სისხლის სამართლის
სისტემის რეფორმის განხორციელება
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
26 02
4,119.2
4,342.0
4,240.0
4,240.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
165.4
155.0
160.0
160.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
175.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
34,924.0
35,000.0
35,000.0
35,000.0
0.0
0.0
860
860
860
860
0
0
33,941.5
33,390.0
33,095.0
33,095.0
0.0
0.0
25,720.9
24,732.0
24,732.0
24,732.0
0.0
0.0
982.5
1,610.0
1,905.0
1,905.0
0.0
0.0
7,629.4
8,219.0
6,150.0
6,150.0
0.0
0.0
გამოძიებაზე ზედამხედველობის, სახელმწიფო
ბრალდების მხარდაჭერის, დანაშაულის
წინააღმდეგ ბრძოლისა და პრევენციის
პროგრამა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26 03
2017 წლის პროექტი
საბიუჯეტო
სახსრები
ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის,
მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიების
დანერგვის და დოკუმენტების
122
კოდი
დასახელება
2015 წლის
ფაქტი
2016 წლის
გეგმა
420
2017 წლის პროექტი
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
410
410
410
0
0
5,106.4
6,129.0
6,050.0
6,050.0
0.0
0.0
4,026.1
4,053.0
4,000.0
4,000.0
0.0
0.0
2,522.8
2,090.0
100.0
100.0
0.0
0.0
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2,155.4
2,500.0
2,300.0
2,300.0
0.0
0.0
69
69
69
69
0
0
ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
26 04
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს
სისტემის თანამშრომელთა გადამზადება და
სასწავლო ცენტრის განვითარება
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26 05
0.0
5.0
5.0
0.0
0.0
2,250.0
0.0
0.0
48
48
48
48
0
0
2,197.8
2,485.0
2,250.0
2,250.0
0.0
0.0
1,457.6
1,557.0
1,473.0
1,473.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
134.9
15.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ერთიანი სახელმწიფო საინფორმაციო
ტექნოლოგიების განვითარება
2,441.7
1,700.0
1,000.0
1,000.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
დანაშაულის პრევენცია და ყოფილ პატიმართა
რესოციალიზაცია
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სახელმწიფო სერვისების განვითარების
სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და
ხელმისაწვდომობა
61
61
61
61
0
0
1,830.1
1,200.0
200.0
200.0
0.0
0.0
1,333.2
1,200.0
200.0
200.0
0.0
0.0
611.6
500.0
800.0
800.0
0.0
0.0
1,506.0
1,581.0
1,500.0
1,500.0
0.0
0.0
75
75
67
67
0
0
1,500.0
1,572.0
1,490.0
1,490.0
0.0
0.0
882.1
1,060.0
1,011.0
1,011.0
0.0
0.0
6.0
9.0
10.0
10.0
0.0
0.0
9,740.6
6,500.0
4,200.0
4,200.0
0.0
0.0
ხარჯები
4,570.4
3,169.0
2,749.0
2,749.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,169.8
3,331.0
1,451.0
1,451.0
0.0
0.0
0.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
26 11
0.0
0.0
2,250.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
26 10
0.0
1,026.0
0.0
ხარჯები
26 09
2,295.0
1,026.0
2,500.0
შრომის ანაზღაურება
26 08
2,295.0
1,159.0
125.5
ხარჯები
26 07
2,500.0
786.8
2,332.7
ელექტრონული მმართველობის განვითარება
მომუშავეთა რიცხოვნობა
26 06
2,029.9
მიწის ბაზრის განვითარება (WB)
0.0
2,028.4
1,800.0
0.0
0.0
1,800.0
ხარჯები
0.0
1,975.8
1,800.0
0.0
0.0
1,800.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
52.6
0.0
0.0
0.0
0.0
იუსტიციის სახლის მომსახურებათა
განვითარება და ხელმისაწვდომობა
496.6
2,000.0
3,500.0
3,500.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
2,000.0
3,500.0
3,500.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
496.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
384.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
361.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
16.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ნორმატიული აქტების სისტემატიზაცია და
მთარგმნელობითი ცენტრის განვითარება
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
123
კოდი
დასახელება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27 00
საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და
პრობაციის სამინისტრო
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
27 01
კრედიტი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
147,250.6
153,800.0
146,000.0
146,000.0
0.0
0.0
4,923
4,967
4,967
4,967
0
0
129,510.1
136,849.0
132,512.0
132,512.0
0.0
0.0
66,583.0
66,383.0
66,383.0
0.0
0.0
13,488.0
13,488.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
151.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
137,826.4
144,594.0
137,400.0
137,400.0
0.0
0.0
საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი
პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება
4,587
4,587
4,607
4,607
0
0
122,371.7
128,194.0
124,400.0
124,400.0
0.0
0.0
62,349.4
61,000.0
61,168.0
61,168.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15,303.9
16,400.0
13,000.0
13,000.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
150.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
110,025.9
122,994.0
119,200.0
119,200.0
0.0
0.0
4,587
4,587
4,607
4,607
0
0
109,705.2
122,994.0
119,200.0
119,200.0
0.0
0.0
55,371.8
61,000.0
61,168.0
61,168.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
318.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
2.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
11,942.1
5,200.0
5,200.0
5,200.0
0.0
0.0
11,629.7
5,200.0
5,200.0
5,200.0
0.0
0.0
პენიტენციური სისტემის პოლიტიკის
შემუშავება, მართვა და
ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა ყოფითი
პირობების გაუმჯობესება
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა
ეკვივალენტური სამედიცინო მომსახურებით
უზრუნველყოფა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
6,977.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
163.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
148.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
15,858.4
16,400.0
13,000.0
13,000.0
0.0
0.0
პენიტენციური სისტემის ინფრასტრუქტურის
გაუმჯობესება
ხარჯები
1,036.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14,821.6
16,400.0
13,000.0
13,000.0
0.0
0.0
სრულყოფილი პრობაციის სისტემა
8,373.6
8,200.0
7,600.0
7,600.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27 03
გრანტი
16,951.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
27 02
სულ
67,470.3
შრომის ანაზღაურება
27 01
03
23.4
2017 წლის პროექტი
საბიუჯეტო
სახსრები
17,589.4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
27 01
02
2016 წლის
გეგმა
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ხარჯები
27 01
01
2015 წლის
ფაქტი
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის
სისტემისათვის თანამშრომელთა მომზადება
და პროფესიული განვითარება
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
323
367
347
347
0
0
6,137.0
7,692.0
7,130.0
7,130.0
0.0
0.0
4,890.0
5,348.0
4,980.0
4,980.0
0.0
0.0
2,236.6
508.0
470.0
470.0
0.0
0.0
1,050.6
1,006.0
1,000.0
1,000.0
0.0
0.0
13
13
13
13
0
0
1,001.3
963.0
982.0
982.0
0.0
0.0
230.9
235.0
235.0
235.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
49.0
43.0
18.0
18.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
124
კოდი
28 00
დასახელება
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
28 01
საგარეო პოლიტიკის განხორციელება
მომუშავეთა რიცხოვნობა
გრანტი
კრედიტი
110,000.0
105,600.0
105,600.0
0.0
0.0
760
760
760
760
0
0
88,701.0
109,048.0
105,082.0
105,082.0
0.0
0.0
7,758.8
7,714.0
7,801.0
7,801.0
0.0
0.0
743.3
952.0
518.0
518.0
0.0
0.0
54.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
89,210.0
109,615.0
105,215.0
105,215.0
0.0
0.0
755
755
755
0
0
104,715.0
104,715.0
0.0
0.0
7,667.9
7,606.0
7,693.0
7,693.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
726.9
934.0
500.0
500.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
54.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
86,567.7
105,780.0
101,080.0
101,080.0
0.0
0.0
753
753
753
753
0
0
85,786.6
104,846.0
100,580.0
100,580.0
0.0
0.0
7,616.9
7,555.0
7,642.0
7,642.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
726.9
934.0
500.0
500.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
54.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2,535.2
3,735.0
4,035.0
4,035.0
0.0
0.0
2,535.2
3,735.0
4,035.0
4,035.0
0.0
0.0
107.0
100.0
100.0
100.0
0.0
0.0
2
2
2
2
0
0
107.0
100.0
100.0
100.0
0.0
0.0
51.0
51.0
51.0
51.0
0.0
0.0
288.6
385.0
385.0
385.0
0.0
0.0
5
5
5
5
0
0
272.2
367.0
367.0
367.0
0.0
0.0
90.9
108.0
108.0
108.0
0.0
0.0
16.4
18.0
18.0
18.0
0.0
0.0
საგარეო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
28 01
02
საერთაშორისო ორგანიზაციებში არსებული
ფინანსური ვალდებულებების
უზრუნველყოფა
28 01
03
საერთაშორისო ხელშეკრულებების და სხვა
დოკუმენტების თარგმნა და დამოწმება
ხარჯები
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება
საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
679,707.0
670,000.0
743,200.0
665,000.0
0.0
78,200.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
42,495
42,257
42,257
42,257
0
0
ხარჯები
655,550.0
642,474.0
712,253.0
634,053.0
0.0
78,200.0
418,347.4
404,958.0
407,364.0
407,364.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23,146.0
27,526.0
30,932.0
30,932.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
917.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
93.3
0.0
15.0
15.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
29 01
სულ
108,681.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
29 00
89,498.6
2017 წლის პროექტი
საბიუჯეტო
სახსრები
755
შრომის ანაზღაურება
28 02
2016 წლის
გეგმა
88,428.8
ხარჯები
28 01
01
2015 წლის
ფაქტი
თავდაცვის მართვა და შესაძლებლობები
552,654.9
491,576.0
481,998.0
481,998.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
37,884
37,884
37,844
37,844
0
0
ხარჯები
546,250.1
488,095.0
477,048.0
477,048.0
0.0
0.0
381,012.1
366,898.0
345,309.0
345,309.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
125
2015 წლის
ფაქტი
2016 წლის
გეგმა
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6,338.2
ვალდებულებების კლება
კოდი
29 02
დასახელება
წვრთნა და სამხედრო განათლება
0.0
66.6
0.0
15.0
15.0
0.0
0.0
45,493.0
0.0
0.0
1,855
0
0
ხარჯები
19,211.7
24,505.0
44,951.0
44,951.0
0.0
0.0
13,158.1
12,507.0
35,787.0
35,787.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
649.0
326.0
542.0
542.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
4.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7,463.8
41,375.0
41,897.0
41,897.0
0.0
0.0
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური
უზრუნველყოფა
547
547
547
547
0
0
7,009.9
40,870.0
41,497.0
41,497.0
0.0
0.0
4,520.1
4,459.0
4,471.0
4,471.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
431.4
505.0
400.0
400.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
22.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,611.1
6,221.0
10,065.0
10,065.0
0.0
0.0
49
49
55
55
0
0
მართვის, კონტროლის, კავშირგაბმულობის და
კომპიუტერული სისტემები
1,333.1
3,558.0
5,622.0
5,622.0
0.0
0.0
979.2
1,011.0
1,321.0
1,321.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
278.0
2,663.0
4,443.0
4,443.0
0.0
0.0
ინფრასტრუქტურის განვითარება
9,085.6
17,416.0
22,069.0
22,069.0
0.0
0.0
0.0
2,500.0
2,500.0
2,500.0
0.0
0.0
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
საერთაშორისო ოპერაციები
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
სამხედრო მრეწველობის განვითარება
9,085.6
14,916.0
19,569.0
19,569.0
0.0
0.0
29,354.0
55,126.0
35,270.0
35,270.0
0.0
0.0
29,354.0
55,126.0
35,270.0
35,270.0
0.0
0.0
0.0
367.0
728.0
728.0
0.0
0.0
37,962.8
33,455.0
28,208.0
28,208.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
1,967
1,959
1,956
1,956
0
0
ხარჯები
30,681.4
27,820.0
27,165.0
27,165.0
0.0
0.0
18,677.9
19,716.0
19,748.0
19,748.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6,363.7
5,635.0
1,043.0
1,043.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
917.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
21,709.9
0.0
78,200.0
0.0
0.0
78,200.0
21,709.9
0.0
78,200.0
0.0
0.0
78,200.0
შრომის ანაზღაურება
საქართველოს შეიარაღებული ძალების
შესაძლებლობის გაძლიერება (SG)
ხარჯები
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო
593,666.3
595,000.0
585,000.0
585,000.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
29,908
29,908
29,908
29,908
0
0
ხარჯები
570,194.5
588,000.0
574,358.0
574,358.0
0.0
0.0
373,928.1
394,000.0
394,000.0
394,000.0
0.0
0.0
23,460.3
7,000.0
10,592.0
10,592.0
0.0
0.0
11.5
0.0
50.0
50.0
0.0
0.0
555,354.9
510,532.0
500,527.0
500,527.0
0.0
0.0
23,485
23,485
23,485
23,485
0
0
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
30 01
0.0
1,855
შრომის ანაზღაურება
30 00
4,935.0
45,493.0
ხარჯები
29 08
4,935.0
1,818
მომუშავეთა რიცხოვნობა
29 07
3,481.0
24,831.0
შრომის ანაზღაურება
29 06
კრედიტი
2,048
მომუშავეთა რიცხოვნობა
29 05
გრანტი
19,864.8
ხარჯები
29 04
სულ
მომუშავეთა რიცხოვნობა
შრომის ანაზღაურება
29 03
2017 წლის პროექტი
საბიუჯეტო
სახსრები
საზოგადოებრივი წესრიგი, სახელმწიფო
საზღვრის დაცვა და საერთაშორისო
თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება
მომუშავეთა რიცხოვნობა
126
კოდი
დასახელება
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
30 02
ეროვნული საგანძურის, დიპლომატიური
წარმომადგენლობებისა და საპატრიარქოს
დაცვის უსაფრთხოების დონის ამაღლება
505,812.0
496,968.0
496,968.0
0.0
0.0
361,549.2
338,064.0
338,059.0
338,059.0
0.0
0.0
20,239.1
4,720.0
3,559.0
3,559.0
0.0
0.0
9.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
10,575.8
10,611.0
10,611.0
10,611.0
0.0
0.0
1,293
1,293
1,293
0
0
10,561.0
10,561.0
0.0
0.0
9,008.7
8,637.0
8,637.0
8,637.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
19.6
50.0
50.0
50.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7,077.8
6,735.0
6,740.0
6,740.0
0.0
0.0
სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის
მაღალკვალიციფიური კადრების მომზადება,
გადამზადება, საარქივო ფონდების
დიგიტალიზაცია, სამეცნიერო-კვლევითი
საქმიანობა და მოქალაქეთა მომსახურება
150
150
150
150
0
0
6,936.7
6,540.0
6,670.0
6,670.0
0.0
0.0
2,530.4
3,395.0
3,400.0
3,400.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
139.9
195.0
70.0
70.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
1.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5,169.9
3,761.0
3,761.0
3,761.0
0.0
0.0
შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემის
მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის
მომსახურებით უზრუნველყოფა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების
შექმნა და მართვა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლება
36
36
36
36
0
0
5,163.8
3,731.0
3,731.0
3,731.0
0.0
0.0
629.5
695.0
695.0
695.0
0.0
0.0
6.1
30.0
30.0
30.0
0.0
0.0
358.9
361.0
361.0
361.0
0.0
0.0
8
8
8
8
0
0
303.3
356.0
356.0
356.0
0.0
0.0
210.2
209.0
209.0
209.0
0.0
0.0
55.7
5.0
5.0
5.0
0.0
0.0
15,128.9
63,000.0
63,000.0
63,000.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
4,936
4,936
4,936
4,936
0
0
ხარჯები
12,129.0
61,000.0
56,072.0
56,072.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
საქართველოს დაზვერვის სამსახური
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 00
კრედიტი
10,561.0
ხარჯები
31 00
გრანტი
1,293
შრომის ანაზღაურება
30 06
სულ
10,555.9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
30 05
535,105.9
2017 წლის პროექტი
საბიუჯეტო
სახსრები
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
30 04
2016 წლის
გეგმა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
30 03
2015 წლის
ფაქტი
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების
სამინისტრო
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
43,000.0
43,000.0
43,000.0
0.0
0.0
3,000.0
2,000.0
6,878.0
6,878.0
0.0
0.0
0.0
0.0
50.0
50.0
0.0
0.0
12,399.8
15,000.0
14,000.0
14,000.0
0.0
0.0
10,410.4
15,000.0
14,000.0
14,000.0
0.0
0.0
5,165.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,989.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
820,748.7
971,340.0
1,025,000.0
945,000.0
80,000.0
0.0
1,648
1,648
1,645
1,645
0
0
127
კოდი
დასახელება
გრანტი
კრედიტი
905,863.0
960,346.0
880,506.0
79,840.0
0.0
22,308.0
23,272.0
22,926.0
22,926.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
48,032.5
65,477.0
64,654.0
64,494.0
160.0
0.0
ვალდებულებების კლება
215.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
24,685.0
25,853.0
26,370.0
26,370.0
0.0
0.0
განათლებისა და მეცნიერების სფეროში
სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და
პროგრამების მართვა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
687
687
684
684
0
0
24,282.4
22,820.0
24,626.0
24,626.0
0.0
0.0
9,715.7
10,236.0
10,030.0
10,030.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
400.3
3,033.0
1,744.0
1,744.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
2.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
480,792.9
567,999.0
609,008.0
609,008.0
0.0
0.0
259
259
259
259
0
0
480,708.6
567,915.0
608,786.0
608,786.0
0.0
0.0
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
ზოგადი განათლება
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
3,478.0
3,545.0
3,534.0
3,534.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
83.5
84.0
222.0
222.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
429,737.3
507,000.0
555,000.0
555,000.0
0.0
0.0
429,737.3
507,000.0
555,000.0
555,000.0
0.0
0.0
12,535.0
14,176.0
13,540.0
13,540.0
0.0
0.0
32 02
01
ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების
დაფინანსება
32 02
02
მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების
ხელშეწყობა
ხარჯები
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 02
03
772,500.9
2017 წლის პროექტი
სულ
შრომის ანაზღაურება
32 02
2016 წლის
გეგმა
საბიუჯეტო
სახსრები
ხარჯები
32 01
2015 წლის
ფაქტი
უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს
უზრუნველყოფა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
35
35
35
35
0
0
12,488.8
14,126.0
13,500.0
13,500.0
0.0
0.0
721.5
728.0
728.0
728.0
0.0
0.0
46.3
50.0
40.0
40.0
0.0
0.0
11,246.0
11,617.0
12,292.0
12,292.0
0.0
0.0
224
224
224
224
0
0
11,207.9
11,592.0
12,122.0
12,122.0
0.0
0.0
2,756.5
2,817.0
2,806.0
2,806.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
37.2
25.0
170.0
170.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
668.9
785.0
725.0
725.0
0.0
0.0
668.9
785.0
725.0
725.0
0.0
0.0
216.9
220.0
220.0
220.0
0.0
0.0
216.9
220.0
220.0
220.0
0.0
0.0
5,642.7
12,000.0
5,500.0
5,500.0
0.0
0.0
5,642.7
12,000.0
5,500.0
5,500.0
0.0
0.0
802.5
816.0
810.0
810.0
0.0
0.0
802.5
816.0
810.0
810.0
0.0
0.0
2,340.5
2,393.0
2,393.0
2,393.0
0.0
0.0
32 02
04
წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება
32 02
05
განსაკუთრებით ნიჭიერ მოსწავლეთა
საგანმანათლებლო და საცხოვრებელი
პირობებით უზრუნველყოფა
32 02
06
მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით
უზრუნველყოფა
ხარჯები
ხარჯები
ხარჯები
32 02
07
საზაფხულო სკოლები
32 02
08
ოკუპირებული რეგიონების პედაგოგებისა და
ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის
ხარჯები
128
კოდი
დასახელება
2015 წლის
ფაქტი
2016 წლის
გეგმა
2,340.5
2017 წლის პროექტი
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
2,393.0
2,393.0
2,393.0
0.0
0.0
164.1
320.0
205.0
205.0
0.0
0.0
164.1
320.0
205.0
205.0
0.0
0.0
115.0
425.0
235.0
235.0
0.0
0.0
ხარჯები
115.0
416.0
223.0
223.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
9.0
12.0
12.0
0.0
0.0
16,798.6
17,500.0
17,500.0
17,500.0
0.0
0.0
16,798.6
17,500.0
17,500.0
17,500.0
0.0
0.0
525.4
747.0
588.0
588.0
0.0
0.0
ფინანსური დახმარება
ხარჯები
32 02
09
ბრალდებული და მსჯავრდებული
პირებისათვის ზოგადი განათლების მიღების
ხელმისაწვდომობა
ხარჯები
32 02
10
32 02
11
ეროვნული სასწავლო გეგმების დანერგვა და
მონიტორინგი
საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით
უზრუნველყოფა
ხარჯები
32 02
12
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
32 03
პროფესიული განათლება
ხარჯები
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 03
01
პროფესიული განათლების განვითარების
ხელშეწყობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 03
02
ბრალდებული და მსჯავრდებული
პირებისათვის და ყოფილი პატიმრებისათვის
პროფესიული განათლების მიღების
ხელმისაწვდომობა
32 03
03
ეროვნული უმცირესობების პროფესიული
გადამზადება
ხარჯები
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 04
747.0
588.0
588.0
0.0
0.0
25,957.0
25,850.0
25,850.0
0.0
0.0
19
19
19
19
0
0
23,514.3
25,457.0
25,365.0
25,365.0
0.0
0.0
355.3
290.0
297.0
297.0
0.0
0.0
229.2
500.0
485.0
485.0
0.0
0.0
21,765.9
23,550.0
23,550.0
23,550.0
0.0
0.0
21,652.6
23,150.0
23,150.0
23,150.0
0.0
0.0
65.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
113.3
400.0
400.0
400.0
0.0
0.0
124.4
0.0
200.0
200.0
0.0
0.0
124.4
0.0
200.0
200.0
0.0
0.0
1,853.2
2,407.0
2,100.0
2,100.0
0.0
0.0
19
19
19
19
0
0
1,737.3
2,307.0
2,015.0
2,015.0
0.0
0.0
290.0
290.0
297.0
297.0
0.0
0.0
115.9
100.0
85.0
85.0
0.0
0.0
98,237.7
106,617.0
115,984.0
115,984.0
0.0
0.0
168
168
168
168
0
0
97,491.3
106,542.0
115,555.0
115,555.0
0.0
0.0
3,443.9
3,527.0
3,321.0
3,321.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
651.9
75.0
429.0
429.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
94.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
12,244.2
11,790.0
11,950.0
11,950.0
0.0
0.0
168
168
168
168
0
0
11,949.2
11,715.0
11,536.0
11,536.0
0.0
0.0
3,443.9
3,527.0
3,321.0
3,321.0
0.0
0.0
294.9
75.0
414.0
414.0
0.0
0.0
უმაღლესი განათლება
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
32 04
01
525.4
23,743.5
გამოცდების ორგანიზება
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
129
კოდი
32 04
02
დასახელება
გრანტი
კრედიტი
89,611.0
103,854.0
103,854.0
0.0
0.0
80,609.6
89,611.0
103,854.0
103,854.0
0.0
0.0
38.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
161.5
216.0
180.0
180.0
0.0
0.0
ხარჯები
161.5
216.0
165.0
165.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
15.0
15.0
0.0
0.0
5,184.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტები
და ახალგაზრდების წახალისება
უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა
უმაღლესი საგანმანათლებლო
დაწესებულებების ხელშეწყობა
ხარჯები
4,771.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
357.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
56.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
55,948.5
62,897.0
62,458.0
62,458.0
0.0
0.0
32 04
05
უმაღლესი განათლების ხარისხის
განვითარების ხელშეწყობა
32 05
მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების
ხელშეწყობა
ხარჯები
მომუშავეთა რიცხოვნობა
458
458
458
458
0
0
53,038.1
59,833.0
59,104.0
59,104.0
0.0
0.0
4,126.2
4,448.0
4,513.0
4,513.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,910.4
3,064.0
3,354.0
3,354.0
0.0
0.0
სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და
სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა
30,863.5
32,904.0
32,265.0
32,265.0
0.0
0.0
40
40
40
40
0
0
30,286.9
31,945.0
31,551.0
31,551.0
0.0
0.0
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
32 05
01
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 05
02
სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 05
03
სოფლის მეურნეობის დარგში მეცნიერთა
ხელშეწყობა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
32 07
811.0
800.0
800.0
0.0
0.0
959.0
714.0
714.0
0.0
0.0
3,525.9
3,927.0
4,093.0
4,093.0
0.0
0.0
382
382
382
382
0
0
3,278.7
3,852.0
4,018.0
4,018.0
0.0
0.0
2,421.0
2,733.0
2,808.0
2,808.0
0.0
0.0
247.2
75.0
75.0
75.0
0.0
0.0
1,030.1
1,066.0
1,100.0
1,100.0
0.0
0.0
36
36
36
36
0
0
1,036.0
1,035.0
1,035.0
0.0
0.0
903.4
904.0
905.0
905.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15.0
30.0
65.0
65.0
0.0
0.0
სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა
20,529.0
25,000.0
25,000.0
25,000.0
0.0
0.0
ხარჯები
18,457.5
23,000.0
22,500.0
22,500.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,071.5
2,000.0
2,500.0
2,500.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
32 06
801.9
576.7
1,015.1
ხარჯები
32 05
04
80,647.9
2017 წლის პროექტი
სულ
ვალდებულებების კლება
32 04
04
2016 წლის
გეგმა
საბიუჯეტო
სახსრები
ხარჯები
32 04
03
2015 წლის
ფაქტი
ინკლუზიური განათლება
4,126.5
4,756.0
3,184.0
3,184.0
0.0
0.0
ხარჯები
4,109.7
4,646.0
3,184.0
3,184.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
16.8
110.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის
99,364.4
94,441.0
89,091.0
89,091.0
0.0
0.0
130
კოდი
დასახელება
2015 წლის
ფაქტი
2016 წლის
გეგმა
57
2017 წლის პროექტი
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
57
57
57
0
0
55,757.0
36,160.0
30,861.0
30,861.0
0.0
0.0
1,189.0
1,226.0
1,231.0
1,231.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
43,489.6
58,281.0
58,230.0
58,230.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
117.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
23,095.0
25,347.0
20,161.0
20,161.0
0.0
0.0
განვითარება
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
32 07
01
საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და
მოსწავლეების/სტუდენტების ინფორმაციულსაკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით
უზრუნველყოფა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
32 07
02
32 07
02 01
32 07
02 02
32 07
02 03
57
57
57
0
0
20,284.0
20,101.0
20,101.0
0.0
0.0
1,189.0
1,226.0
1,231.0
1,231.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,019.9
5,063.0
60.0
60.0
0.0
0.0
საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის
განვითარება
76,269.4
69,094.0
68,930.0
68,930.0
0.0
0.0
ხარჯები
34,682.0
15,876.0
10,760.0
10,760.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
41,469.7
53,218.0
58,170.0
58,170.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
117.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
52,582.9
48,594.0
45,060.0
45,060.0
0.0
0.0
ხარჯები
17,554.4
9,676.0
3,210.0
3,210.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
34,910.8
38,918.0
41,850.0
41,850.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
117.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
12,994.0
11,000.0
20,420.0
20,420.0
0.0
0.0
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების
ინფრასტრუქტურის განვითარება
პროფესიული საგანანმანათლებლო
დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის
განვითარება
ხარჯები
6,677.7
3,200.0
4,100.0
4,100.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6,316.4
7,800.0
16,320.0
16,320.0
0.0
0.0
10,692.5
3,500.0
3,450.0
3,450.0
0.0
0.0
ხარჯები
10,449.9
3,000.0
3,450.0
3,450.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
242.6
500.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
6,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
უმაღლესი და სამეცნიერო დაწესებულებების
ინფრასტრუქტურის განვითარება
32 07
02 04
სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო
სამართლის იურიდიული პირებისა და
ტერიტორიული ორგანოების
ინფრასტრუქტურის განვითარება
32 08
ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს
არაფინანსური აქტივების ზრდა
33 00
57
21,075.1
0.0
6,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
33,850.2
82,820.0
93,055.0
13,055.0
80,000.0
0.0
ხარჯები
33,599.4
82,490.0
92,865.0
13,025.0
79,840.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
250.8
330.0
190.0
30.0
160.0
0.0
108,493.9
97,000.0
96,450.0
96,450.0
0.0
0.0
7,048
6,964
6,964
6,964
0
0
103,290.1
90,879.0
88,360.0
88,360.0
0.0
0.0
საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის
სამინისტრო
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
54,612.0
55,203.0
56,191.0
56,191.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
შრომის ანაზღაურება
5,176.5
6,121.0
8,090.0
8,090.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
27.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
131
კოდი
33 01
დასახელება
გრანტი
კრედიტი
5,856.0
5,306.0
5,306.0
0.0
0.0
140
140
140
140
0
0
5,413.9
5,624.0
5,246.0
5,246.0
0.0
0.0
3,444.5
3,000.0
3,335.0
3,335.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
231.7
232.0
60.0
60.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
13.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
64,661.1
55,342.0
57,342.0
57,342.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
3,214
3,096
3,096
3,096
0
0
ხარჯები
62,599.0
54,363.0
51,640.0
51,640.0
0.0
0.0
29,326.4
29,570.0
30,025.0
30,025.0
0.0
0.0
2,056.8
979.0
5,702.0
5,702.0
0.0
0.0
5.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
15,879.7
19,181.0
17,181.0
17,181.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
2,022
2,054
2,054
2,054
0
0
ხარჯები
14,369.3
14,958.0
15,022.0
15,022.0
0.0
0.0
11,750.7
12,518.0
12,716.0
12,716.0
0.0
0.0
1,509.3
4,223.0
2,159.0
2,159.0
0.0
0.0
1.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
22,293.6
16,621.0
16,621.0
16,621.0
0.0
0.0
კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სფეროში
პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების
მართვა
შრომის ანაზღაურება
ხელოვნების დარგების განვითარების
ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია
საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
სახელოვნებო განათლების სისტემის
ხელშეწყობა
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
33 04
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და
სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
1,672
1,674
1,674
1,674
0
0
ხარჯები
20,907.9
15,934.0
16,452.0
16,452.0
0.0
0.0
10,090.5
10,115.0
10,115.0
10,115.0
0.0
0.0
1,378.7
687.0
169.0
169.0
0.0
0.0
7.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
10,932.2
10,090.0
10,090.0
10,090.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
1,383
1,385
1,385
1,385
0
0
ხარჯები
9,837.9
9,517.0
10,005.0
10,005.0
0.0
0.0
7,796.3
7,793.0
7,793.0
7,793.0
0.0
0.0
1,092.5
573.0
85.0
85.0
0.0
0.0
1.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
11,361.4
6,531.0
6,531.0
6,531.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
33 04
01
მუზეუმების ხელშეწყობა
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
33 04
02
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
34 00
5,659.5
2017 წლის პროექტი
სულ
ხარჯები
33 03
2016 წლის
გეგმა
საბიუჯეტო
სახსრები
მომუშავეთა რიცხოვნობა
33 02
2015 წლის
ფაქტი
289
289
289
289
0
0
11,070.0
6,417.0
6,447.0
6,447.0
0.0
0.0
2,294.2
2,322.0
2,322.0
2,322.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
286.3
114.0
84.0
84.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
5.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
73,586.4
85,000.0
85,000.0
85,000.0
0.0
0.0
282
285
285
285
0
0
საქართველოს ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან იძულებით
გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და
ლტოლვილთა სამინისტრო
მომუშავეთა რიცხოვნობა
132
კოდი
დასახელება
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
34 01
იძულებით გადაადგილებულ პირთა და
მიგრანტთა ხელშეწყობის მიზნით სახელმწიფო
პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების
მართვა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
34 02
კრედიტი
32,431.0
31,953.0
31,953.0
0.0
0.0
4,629.8
4,485.0
4,421.0
4,421.0
0.0
0.0
38,477.7
52,569.0
53,047.0
53,047.0
0.0
0.0
8.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
11,442.4
10,476.0
10,276.0
10,276.0
0.0
0.0
269
275
275
275
0
0
11,182.0
10,237.0
10,059.0
10,059.0
0.0
0.0
4,271.0
4,271.0
0.0
0.0
239.0
217.0
217.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
7.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
61,928.5
74,087.0
74,287.0
74,287.0
0.0
0.0
ხარჯები
23,705.2
21,800.0
21,500.0
21,500.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
38,222.2
52,287.0
52,787.0
52,787.0
0.0
0.0
1.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
215.5
437.0
437.0
437.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
13
10
10
10
0
0
ხარჯები
213.1
394.0
394.0
394.0
0.0
0.0
158.0
150.0
150.0
150.0
0.0
0.0
2.4
43.0
43.0
43.0
0.0
0.0
2,906,168.8
3,162,000.0
3,330,000.0
3,330,000.0
0.0
0.0
3,303
3,225
3,225
3,225
0
0
2,884,825.9
3,134,162.0
3,312,766.0
3,312,766.0
0.0
0.0
33,576.8
31,491.0
31,491.0
31,491.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20,484.5
27,838.0
17,234.0
17,234.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
858.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
56,499.1
51,500.0
51,950.0
51,950.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
3,303
3,225
3,225
3,225
0
0
ხარჯები
54,190.2
50,713.0
51,112.0
51,112.0
0.0
0.0
განსახლების ადგილებში დევნილთა შენახვა
და მათი საცხოვრებელი პირობების
გაუმჯობესება
დევნილთა საარსებო წყაროებით
უზრუნველყოფა
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტრო
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური
დაცვის პროგრამების მართვა
შრომის ანაზღაურება
33,456.5
31,491.0
31,491.0
31,491.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,252.3
787.0
838.0
838.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
56.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
11,410.0
9,414.0
9,730.0
9,730.0
0.0
0.0
255
255
255
255
0
0
10,892.5
9,321.0
9,604.0
9,604.0
0.0
0.0
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური
დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და
მართვა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
35 01
02
გრანტი
4,335.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
35 01
01
სულ
253.2
შრომის ანაზღაურება
35 01
35,100.3
2017 წლის პროექტი
საბიუჯეტო
სახსრები
4,471.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35 00
2016 წლის
გეგმა
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
34 03
2015 წლის
ფაქტი
4,250.7
4,200.0
4,200.0
4,200.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
501.7
93.0
126.0
126.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
15.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3,390.3
3,298.0
3,298.0
3,298.0
0.0
0.0
სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების
პროგრამა
133
კოდი
დასახელება
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
35 01
03
174
174
174
0
0
3,347.4
3,278.0
3,278.0
3,278.0
0.0
0.0
2,430.0
2,430.0
0.0
0.0
20.0
20.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
4.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
12,091.7
7,260.0
7,260.0
7,260.0
0.0
0.0
312
312
312
312
0
0
11,357.7
7,230.0
7,212.0
7,212.0
0.0
0.0
დაავადებათა კონტროლისა და
ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების
პროგრამის მართვა
4,773.7
3,100.0
3,100.0
3,100.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
724.4
30.0
48.0
48.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
9.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
22,056.5
22,349.0
22,349.0
22,349.0
0.0
0.0
სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის
პროგრამების მართვა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
1,813
1,813
1,813
1,813
0
0
ხარჯები
21,343.2
22,049.0
22,049.0
22,049.0
0.0
0.0
17,295.5
17,000.0
17,000.0
17,000.0
0.0
0.0
713.3
300.0
300.0
300.0
0.0
0.0
6,268.6
6,610.0
6,610.0
6,610.0
0.0
0.0
615
574
574
574
0
0
5,973.7
6,286.0
6,286.0
6,286.0
0.0
0.0
3,581.7
3,513.0
3,513.0
3,513.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
268.4
324.0
324.0
324.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
26.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,075.0
2,569.0
2,703.0
2,703.0
0.0
0.0
97
97
97
97
0
0
1,068.8
2,549.0
2,683.0
2,683.0
0.0
0.0
სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვა და
დახმარების პროგრამა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მართვის
პროგრამა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
944.1
1,248.0
1,248.0
1,248.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.6
20.0
20.0
20.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
175.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სამედიცინო მედიაციის პროგრამა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
25
0
0
0
0
0
ხარჯები
175.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
132.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
31.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
12
0
0
0
0
0
ხარჯები
31.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
ნარკომანიისა და ფსიქიკური ჯანმრთელობის
პოლიტიკისა და პროგრამების მართვის
პროგრამა
შრომის ანაზღაურება
35 02
კრედიტი
20.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35 01
08
გრანტი
2,430.0
შრომის ანაზღაურება
35 01
07
სულ
38.9
შრომის ანაზღაურება
35 01
06
174
2017 წლის პროექტი
საბიუჯეტო
სახსრები
2,458.9
ხარჯები
35 01
05
2016 წლის
გეგმა
არაფინანსური აქტივების ზრდა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
35 01
04
2015 წლის
ფაქტი
მოსახლეობის სოციალური დაცვა
ხარჯები
ვალდებულებების კლება
19.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2,033,962.4
2,273,000.0
2,413,000.0
2,413,000.0
0.0
0.0
2,033,956.7
2,273,000.0
2,413,000.0
2,413,000.0
0.0
0.0
5.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
134
კოდი
35 02
01
დასახელება
მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფა
ხარჯები
ვალდებულებების კლება
35 02
02
მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების
სოციალური დახმარება
ხარჯები
ვალდებულებების კლება
35 02
03
სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე
ზრუნვა
35 02
04
სოციალური შეღავათები მაღალმთიან
დასახლებაში
35 03
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა
ხარჯები
ხარჯები
0.0
0.0
1,398,984.6
1,570,000.0
1,665,000.0
1,665,000.0
0.0
0.0
5.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
615,024.9
680,000.0
670,000.0
670,000.0
0.0
0.0
615,024.3
680,000.0
670,000.0
670,000.0
0.0
0.0
0.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
19,947.9
23,000.0
23,000.0
23,000.0
0.0
0.0
19,947.9
23,000.0
23,000.0
23,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
55,000.0
55,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
780,820.7
801,445.0
830,970.0
830,970.0
0.0
0.0
120.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8,960.8
30.0
30.0
30.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
796.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
573,620.4
570,000.0
594,546.0
594,546.0
0.0
0.0
573,620.4
570,000.0
594,546.0
594,546.0
0.0
0.0
77,337.3
84,024.0
89,102.0
89,102.0
0.0
0.0
67,691.9
84,024.0
89,102.0
89,102.0
0.0
0.0
120.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8,960.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
684.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,556.1
2,000.0
1,900.0
1,900.0
0.0
0.0
ხარჯები
1,556.1
2,000.0
1,900.0
1,900.0
0.0
0.0
იმუნიზაცია
11,174.4
14,280.0
16,253.0
16,253.0
0.0
0.0
ხარჯები
11,174.4
14,280.0
16,253.0
16,253.0
0.0
0.0
614.2
1,000.0
1,779.0
1,779.0
0.0
0.0
614.2
1,000.0
1,779.0
1,779.0
0.0
0.0
1,341.4
1,650.0
1,700.0
1,700.0
0.0
0.0
1,341.4
1,650.0
1,700.0
1,700.0
0.0
0.0
270.0
270.0
270.0
270.0
0.0
0.0
270.0
270.0
270.0
270.0
0.0
0.0
8,387.9
8,000.0
9,000.0
9,000.0
0.0
0.0
8,387.9
8,000.0
9,000.0
9,000.0
0.0
0.0
15,292.9
14,000.0
15,400.0
15,400.0
0.0
0.0
13,487.8
14,000.0
15,400.0
15,400.0
0.0
0.0
47.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,736.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის
დაცვა
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა
დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და
სკრინინგი
ეპიდზედამხედველობა
უსაფრთხო სისხლი
პროფესიულ დაავადებათა პრევენცია
ინფექციური დაავადებების მართვა
ხარჯები
35 03
02 07
1,665,000.0
55,000.0
ხარჯები
35 03
02 06
1,665,000.0
831,000.0
ხარჯები
35 03
02 05
1,570,000.0
55,000.0
ხარჯები
35 03
02 04
კრედიტი
831,000.0
შრომის ანაზღაურება
35 03
02 03
გრანტი
0.0
ხარჯები
35 03
02 02
სულ
801,475.0
ხარჯები
35 03
02 01
1,398,989.6
2017 წლის პროექტი
საბიუჯეტო
სახსრები
0.0
შრომის ანაზღაურება
35 03
02
2016 წლის
გეგმა
790,577.4
ხარჯები
35 03
01
2015 წლის
ფაქტი
ტუბერკულოზის მართვა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
135
2015 წლის
ფაქტი
2016 წლის
გეგმა
ვალდებულებების კლება
68.5
აივ ინფექცია/შიდსის მართვა
კოდი
35 03
02 08
დასახელება
სულ
გრანტი
კრედიტი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
21,851.8
8,424.0
8,600.0
8,600.0
0.0
0.0
14,011.5
8,424.0
8,600.0
8,600.0
0.0
0.0
73.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7,224.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
616.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
6,399.7
7,000.0
7,000.0
7,000.0
0.0
0.0
6,399.7
7,000.0
7,000.0
7,000.0
0.0
0.0
4,243.8
5,000.0
7,000.0
7,000.0
0.0
0.0
4,243.8
5,000.0
7,000.0
7,000.0
0.0
0.0
143.8
400.0
200.0
200.0
0.0
0.0
143.8
400.0
200.0
200.0
0.0
0.0
6,061.3
22,000.0
20,000.0
20,000.0
0.0
0.0
6,061.3
22,000.0
20,000.0
20,000.0
0.0
0.0
139,307.3
146,451.0
146,352.0
146,352.0
0.0
0.0
139,195.9
146,421.0
146,322.0
146,322.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
30.0
30.0
30.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
111.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფსიქიკური ჯანმრთელობა
16,161.3
15,000.0
16,000.0
16,000.0
0.0
0.0
16,161.3
15,000.0
16,000.0
16,000.0
0.0
0.0
7,818.8
8,100.0
9,230.0
9,230.0
0.0
0.0
7,818.8
8,100.0
9,230.0
9,230.0
0.0
0.0
1,273.8
2,000.0
1,700.0
1,700.0
0.0
0.0
1,273.8
2,000.0
1,700.0
1,700.0
0.0
0.0
30,534.1
32,000.0
32,000.0
32,000.0
0.0
0.0
30,525.9
32,000.0
32,000.0
32,000.0
0.0
0.0
8.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,523.7
3,100.0
2,000.0
2,000.0
0.0
0.0
1,523.7
3,100.0
2,000.0
2,000.0
0.0
0.0
5,643.3
6,000.0
6,000.0
6,000.0
0.0
0.0
5,643.3
6,000.0
6,000.0
6,000.0
0.0
0.0
31,959.1
33,251.0
32,422.0
32,422.0
0.0
0.0
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
35 03
02 09
დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა
35 03
02 10
ნარკომანიით დაავადებულ პაციენტთა
მკურნალობა
ხარჯები
ხარჯები
35 03
02 11
ჯანმრთელობის ხელშეწყობა
ხარჯები
35 03
02 12
C ჰეპატიტის მართვა
35 03
03
მოსახლეობისათვის სამედიცინო
მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ
სფეროებში
ხარჯები
ხარჯები
35 03
03 01
ხარჯები
35 03
03 02
დიაბეტის მართვა
ხარჯები
35 03
03 03
ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება
ხარჯები
35 03
03 04
დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია
ხარჯები
ვალდებულებების კლება
35 03
03 05
ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური
მზრუნველობა
35 03
03 06
იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ
ჩანაცვლებით მკურნალობას
დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა
35 03
03 07
სასწრაფო გადაუდებელი დახმარება და
სამედიცინო ტრანსპორტირება
ხარჯები
ხარჯები
ხარჯები
35 03
03 08
2017 წლის პროექტი
საბიუჯეტო
სახსრები
31,855.9
33,221.0
32,392.0
32,392.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
30.0
30.0
30.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
103.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
23,919.2
26,000.0
26,000.0
26,000.0
0.0
0.0
სოფლის ექიმი
136
კოდი
დასახელება
გრანტი
კრედიტი
26,000.0
26,000.0
26,000.0
0.0
0.0
19,686.3
20,000.0
20,000.0
20,000.0
0.0
0.0
19,686.3
20,000.0
20,000.0
20,000.0
0.0
0.0
787.7
1,000.0
1,000.0
1,000.0
0.0
0.0
787.7
1,000.0
1,000.0
1,000.0
0.0
0.0
312.5
1,000.0
1,000.0
1,000.0
0.0
0.0
312.5
1,000.0
1,000.0
1,000.0
0.0
0.0
24,408.3
32,000.0
30,000.0
30,000.0
0.0
0.0
ხარჯები
15,138.4
4,979.0
13,634.0
13,634.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9,269.9
27,021.0
16,366.0
16,366.0
0.0
0.0
721.5
4,025.0
4,050.0
4,050.0
0.0
0.0
ხარჯები
719.9
4,025.0
4,050.0
4,050.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
149,741.3
135,000.0
121,000.0
31,000.0
0.0
90,000.0
144
144
144
144
0
0
31,919.5
24,830.0
10,430.0
10,430.0
0.0
0.0
2,902.8
2,720.0
2,620.0
2,620.0
0.0
0.0
467.2
70.0
70.0
70.0
0.0
0.0
117,354.6
110,100.0
110,500.0
20,500.0
0.0
90,000.0
33,537.7
32,000.0
31,000.0
31,000.0
0.0
0.0
რეფერალური მომსახურება
35 03
03 10
სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა
სამედიცინო შემოწმება
ხარჯები
ხარჯები
35 03
04
დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება
35 04
სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია
და აღჭურვა
ხარჯები
შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების
პროგრამა
საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
36 01
ენერგეტიკის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება
და მართვა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
36 01
01
144
144
144
144
0
0
13,070.6
11,430.0
10,430.0
10,430.0
0.0
0.0
2,902.8
2,720.0
2,620.0
2,620.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
467.2
70.0
70.0
70.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
20,000.0
20,500.0
20,500.0
20,500.0
0.0
0.0
ენერგეტიკის სფეროში პოლიტიკის
განხორციელება
8,803.4
4,500.0
3,900.0
3,900.0
0.0
0.0
144
144
144
144
0
0
8,761.0
4,430.0
3,830.0
3,830.0
0.0
0.0
2,902.8
2,720.0
2,620.0
2,620.0
0.0
0.0
42.5
70.0
70.0
70.0
0.0
0.0
20,424.7
20,500.0
20,500.0
20,500.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
36 01
02
23,919.2
2017 წლის პროექტი
სულ
35 03
03 09
36 00
2016 წლის
გეგმა
საბიუჯეტო
სახსრები
ხარჯები
35 05
2015 წლის
ფაქტი
მოსახლეობის ელექტროენერგიითა და
ბუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
424.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
20,000.0
20,500.0
20,500.0
20,500.0
0.0
0.0
4,309.6
7,000.0
6,600.0
6,600.0
0.0
0.0
4,309.6
7,000.0
6,600.0
6,600.0
0.0
0.0
30,251.0
3,000.0
3,350.0
0.0
0.0
3,350.0
8,449.4
3,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
36 01
03
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის
მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების
მოსახლეობისათვის მიწოდებული ბუნებრივი
აირის ღირებულების ანაზღაურების
ღონისძიება
36 02
ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის
მშენებლობა-რეაბილიტაცია
ხარჯები
ხარჯები
137
კოდი
დასახელება
37 00
გრანტი
კრედიტი
0.0
3,350.0
0.0
0.0
3,350.0
85,952.6
100,000.0
86,650.0
0.0
0.0
86,650.0
ხარჯები
10,399.5
10,400.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
75,553.1
89,600.0
86,650.0
0.0
0.0
86,650.0
314,332.1
321,350.0
238,140.0
208,240.0
4,900.0
25,000.0
სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი
ქსელის განვითარება
საქართველოს სოფლის მეურნეობის
სამინისტრო
მომუშავეთა რიცხოვნობა
შრომის ანაზღაურება
1,259
0
0
144,777.0
1,600.0
5,000.0
20,501.4
20,770.0
20,470.0
20,470.0
0.0
0.0
14,347.8
13,775.0
5,735.0
5,735.0
0.0
0.0
99,100.0
81,028.0
57,728.0
3,300.0
20,000.0
3.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
231,793.2
251,870.0
176,440.0
146,540.0
4,900.0
25,000.0
431
431
431
431
0
0
113,602.8
145,600.0
92,107.0
85,507.0
1,600.0
5,000.0
8,172.6
8,080.0
7,780.0
7,780.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,563.1
8,570.0
3,305.0
3,305.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
112,627.3
97,700.0
81,028.0
57,728.0
3,300.0
20,000.0
7,557.1
9,755.0
7,020.0
7,020.0
0.0
0.0
სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა
შრომის ანაზღაურება
სოფლის მეურნეობის განვითარების
პოლიტიკის შემუშავება და მართვა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სოფლის მეურნეობის განვითარების
პროგრამის მართვა და ადმინისტრირება
რეგიონებში
მომუშავეთა რიცხოვნობა
159
159
159
159
0
0
6,915.6
5,955.0
6,080.0
6,080.0
0.0
0.0
3,976.5
3,550.0
3,550.0
3,550.0
0.0
0.0
641.5
3,800.0
940.0
940.0
0.0
0.0
4,119.4
4,675.0
4,290.0
4,290.0
0.0
0.0
244
244
244
244
0
0
4,071.6
4,625.0
4,180.0
4,180.0
0.0
0.0
3,687.8
4,000.0
3,700.0
3,700.0
0.0
0.0
47.8
50.0
110.0
110.0
0.0
0.0
63,523.9
63,000.0
49,000.0
49,000.0
0.0
0.0
ხარჯები
10,047.2
10,000.0
11,000.0
11,000.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,976.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
49,500.0
53,000.0
38,000.0
38,000.0
0.0
0.0
908.1
1,000.0
1,000.0
1,000.0
0.0
0.0
908.1
1,000.0
1,000.0
1,000.0
0.0
0.0
2,570.1
7,240.0
5,350.0
5,350.0
0.0
0.0
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია
37 01
04
ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის
პოპულარიზაცია
37 01
05
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების
ხელშეწყობის ღონისძიებები
ხარჯები
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
37 01
06
1,259
151,377.0
113,197.3
ხარჯები
37 01
03
1,259
208,475.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
37 01
02
1,259
186,784.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
37 01
01
21,801.5
2017 წლის პროექტი
სულ
ხარჯები
37 01
2016 წლის
გეგმა
საბიუჯეტო
სახსრები
ფინანსური აქტივების ზრდა
36 03
2015 წლის
ფაქტი
სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვა
28
28
28
28
0
0
1,673.0
2,540.0
3,095.0
3,095.0
0.0
0.0
508.3
530.0
530.0
530.0
0.0
0.0
897.1
4,700.0
2,255.0
2,255.0
0.0
0.0
8,689.4
6,200.0
4,700.0
4,700.0
0.0
0.0
138
2015 წლის
ფაქტი
2016 წლის
გეგმა
ხარჯები
1,189.4
კოდი
დასახელება
2017 წლის პროექტი
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
6,200.0
4,700.0
4,700.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
7,500.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
37 01
07
შეღავათიანი აგროკრედიტები
34,473.5
41,000.0
42,000.0
42,000.0
0.0
0.0
34,473.5
41,000.0
42,000.0
42,000.0
0.0
0.0
37 01
08
სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის სესხისა და
ლიზინგის ვალდებულებების დაფარვა
26,000.0
23,000.0
16,000.0
16,000.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
26,000.0
23,000.0
16,000.0
16,000.0
0.0
0.0
37 01
09
აგროდაზღვევის უზრუნველყოფის
ღონისძიებები
4,796.5
9,000.0
5,000.0
5,000.0
0.0
0.0
4,796.5
9,000.0
5,000.0
5,000.0
0.0
0.0
1,788.1
5,000.0
7,000.0
7,000.0
0.0
0.0
ხარჯები
1,788.1
5,000.0
7,000.0
7,000.0
0.0
0.0
ქართული ჩაი
0.0
3,500.0
1,000.0
1,000.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
3,500.0
1,000.0
1,000.0
0.0
0.0
6,800.1
28,500.0
34,080.0
4,180.0
4,900.0
25,000.0
1,739.8
6,780.0
7,052.0
452.0
1,600.0
5,000.0
ხარჯები
ხარჯები
37 01
10
37 01
11
37 01
12
დანერგე მომავალი
აგროსექტორის ხელშეწყობა/განვითარება
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
37 01
13
მანდარინის (არასტანდარტული) მოსავლის
რეალიზაციის ხელშეწყობის ღონისძიებები
ხარჯები
0.0
20.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5,060.3
21,700.0
27,028.0
3,728.0
3,300.0
20,000.0
0.0
2,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
46,000.0
48,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
37 01
14
მცირემიწიან ფერმერთა საგაზაფხულო
სამუშაოების ხელშეწყობის ღონისძიებები
46,000.0
48,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
37 01
15
ყურძნის შესყიდვა-გადამუშავების
ხელშეწყობის ღონისძიებები
24,567.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
24,567.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
37 02
სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და
ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა
30,053.5
26,630.0
22,700.0
22,700.0
0.0
0.0
657
657
657
657
0
0
25,418.8
25,570.0
22,230.0
22,230.0
0.0
0.0
9,308.2
9,715.0
9,715.0
9,715.0
0.0
0.0
4,631.7
1,060.0
470.0
470.0
0.0
0.0
3.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
44,205.5
32,850.0
32,400.0
32,400.0
0.0
0.0
ხარჯები
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
37 03
მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
37 04
სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო
კვლევითი ღონისძიებების განხორციელება
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
50
50
50
50
0
0
43,652.1
32,265.0
32,230.0
32,230.0
0.0
0.0
1,006.4
956.0
956.0
956.0
0.0
0.0
553.5
585.0
170.0
170.0
0.0
0.0
8,279.9
10,000.0
6,600.0
6,600.0
0.0
0.0
121
121
121
121
0
0
4,110.4
5,040.0
4,810.0
4,810.0
0.0
0.0
2,014.2
2,019.0
2,019.0
2,019.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,599.6
3,560.0
1,790.0
1,790.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
570.0
1,400.0
0.0
0.0
0.0
0.0
139
კოდი
38 00
დასახელება
საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი
რესურსების დაცვის სამინისტრო
33,850.0
4,100.0
0.0
2,057
2,057
0
0
32,194.0
30,744.0
1,450.0
0.0
21,242.7
21,123.0
21,355.0
20,855.0
500.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7,111.5
8,697.0
5,756.0
3,106.0
2,650.0
0.0
გარემოს დაცვის სფეროში პოლიტიკის
შემუშავება, რეგულირება და მართვა
6,124.5
5,770.0
5,510.0
5,510.0
0.0
0.0
184
169
169
169
0
0
5,629.2
5,711.0
5,360.0
5,360.0
0.0
0.0
3,789.6
3,520.0
3,520.0
3,520.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
495.3
59.0
150.0
150.0
0.0
0.0
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა
11,549.4
11,179.0
10,900.0
10,900.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
434
434
434
434
0
0
8,642.1
9,159.0
8,924.0
8,924.0
0.0
0.0
5,416.2
5,435.0
5,725.0
5,725.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,907.3
2,020.0
1,976.0
1,976.0
0.0
0.0
დაცული ტერიტორიების სისტემის
ჩამოყალიბება და მართვა
7,475.3
11,900.0
9,000.0
4,900.0
4,100.0
0.0
522
522
522
522
0
0
4,716.0
6,106.0
6,015.0
4,565.0
1,450.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
3,644.7
3,700.0
3,701.0
3,201.0
500.0
0.0
2,759.3
5,794.0
2,985.0
335.0
2,650.0
0.0
10,137.3
11,050.0
10,500.0
10,500.0
0.0
0.0
869
869
869
869
0
0
9,564.8
10,347.0
9,960.0
9,960.0
0.0
0.0
7,474.2
7,473.0
7,432.0
7,432.0
0.0
0.0
572.5
703.0
540.0
540.0
0.0
0.0
858.1
577.0
576.0
576.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
17
17
17
17
0
0
ხარჯები
553.9
477.0
476.0
476.0
0.0
0.0
166.0
166.0
166.0
166.0
0.0
0.0
304.2
100.0
100.0
100.0
0.0
0.0
875.5
724.0
674.0
674.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
21
21
21
21
0
0
ხარჯები
807.3
714.0
672.0
672.0
0.0
0.0
333.0
351.0
351.0
351.0
0.0
0.0
68.2
10.0
2.0
2.0
0.0
0.0
0.0
900.0
790.0
790.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
25
25
25
0
0
ხარჯები
0.0
889.0
787.0
787.0
0.0
0.0
0.0
478.0
460.0
460.0
0.0
0.0
0.0
11.0
3.0
3.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ეროვნული საშენი მეურნეობის სისტემის
ჩამოყალიბება და მართვა
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
გარემოსდაცვითი ინფორმაციის
ხელმისაწვდომობისა და გარემოსდაცვითი
განათლების ხელშეწყობის პროგრამა
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
38 07
37,950.0
2,057
მომუშავეთა რიცხოვნობა
38 06
კრედიტი
33,403.0
ხარჯები
38 05
გრანტი
2,047
შრომის ანაზღაურება
38 04
42,100.0
სულ
30,496.4
ხარჯები
38 03
37,607.9
2017 წლის პროექტი
საბიუჯეტო
სახსრები
მომუშავეთა რიცხოვნობა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
38 02
2016 წლის
გეგმა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
38 01
2015 წლის
ფაქტი
ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების
დაცვა
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
140
კოდი
38 08
დასახელება
გარემოს დაცვის სფეროში მონიტორინგი,
პროგნოზირება, პრევენცია და ბუნებრივი
რესურსების მართვა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
39 00
საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის
საქმეთა სამინისტრო
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
გრანტი
კრედიტი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
419.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
102,150.4
90,000.0
98,275.0
98,275.0
0.0
0.0
349
349
349
349
0
0
92,606.0
77,554.0
74,805.0
74,805.0
0.0
0.0
4,612.0
4,529.0
4,529.0
0.0
0.0
746.0
1,806.0
1,806.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
9,000.0
11,700.0
21,664.0
21,664.0
0.0
0.0
2.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
21,989.9
3,387.0
3,387.0
3,387.0
0.0
0.0
სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა
სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის
შემუშავება და მართვა
91
91
91
91
0
0
21,919.6
3,237.0
3,237.0
3,237.0
0.0
0.0
1,970.0
1,930.0
1,930.0
1,930.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
67.9
150.0
150.0
150.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
2.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
68,947.5
73,992.0
83,200.0
83,200.0
0.0
0.0
195
195
195
195
0
0
59,650.7
62,090.0
60,274.0
60,274.0
0.0
0.0
1,594.7
1,547.0
1,542.0
1,542.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
296.5
202.0
1,262.0
1,262.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
9,000.0
11,700.0
21,664.0
21,664.0
0.0
0.0
0.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5,554.8
6,084.0
6,108.0
6,108.0
0.0
0.0
5,554.8
6,084.0
6,108.0
6,108.0
0.0
0.0
5,658.1
6,537.0
5,580.0
5,580.0
0.0
0.0
63
63
63
63
0
0
5,481.0
6,143.0
5,186.0
5,186.0
0.0
0.0
1,524.2
1,135.0
1,057.0
1,057.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
177.1
394.0
394.0
394.0
0.0
0.0
საქართველოს სახელმწიფო დაცვის
სპეციალური სამსახური
55,907.7
55,000.0
55,000.0
55,000.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
სპორტის განვითარების ხელშეწყობის
ღონისძიებები
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
ვალდებულებების კლება
39 03
სპორტის სფეროში დამსახურებულ მოღვაწეთა
სოციალური დაცვის ღონისძიებები
39 04
ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფო
ხელშეწყობის ღონისძიებები
ხარჯები
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
მომუშავეთა რიცხოვნობა
3,634
3,634
3,634
3,634
0
0
ხარჯები
51,384.3
50,600.0
52,850.0
52,850.0
0.0
0.0
37,092.0
37,327.0
37,385.0
37,385.0
0.0
0.0
4,517.6
4,400.0
2,150.0
2,150.0
0.0
0.0
5.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
47,043.8
47,500.0
47,500.0
47,500.0
0.0
0.0
3,550
3,550
3,550
3,550
0
0
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
40 01
583.3
სულ
541.6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
40 00
587.9
2017 წლის პროექტი
საბიუჯეტო
სახსრები
5,088.9
ხარჯები
39 02
2016 წლის
გეგმა
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
39 01
2015 წლის
ფაქტი
დასაცავ პირთა და ობიექტთა უსაფრთხოების
უზრუნველყოფა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
141
კოდი
დასახელება
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
40 02
სახელმწიფო ობიექტების მოვლა-შენახვა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
41 00
საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
42 00
კრედიტი
44,800.0
45,600.0
45,600.0
0.0
0.0
35,974.9
36,000.0
36,000.0
36,000.0
0.0
0.0
772.9
2,700.0
1,900.0
1,900.0
0.0
0.0
8,863.9
7,500.0
7,500.0
7,500.0
0.0
0.0
84
84
84
84
0
0
5,113.4
5,800.0
7,250.0
7,250.0
0.0
0.0
1,117.1
1,327.0
1,385.0
1,385.0
0.0
0.0
3,744.8
1,700.0
250.0
250.0
0.0
0.0
5.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5,300.1
4,500.0
4,500.0
4,500.0
0.0
0.0
123
123
123
123
0
0
5,064.9
4,210.0
4,350.0
4,350.0
0.0
0.0
2,513.3
2,850.0
2,850.0
2,850.0
0.0
0.0
290.0
150.0
150.0
0.0
0.0
44,100.0
47,513.0
47,513.0
0.0
0.0
184
184
184
184
0
0
34,963.7
34,825.0
40,762.0
40,762.0
0.0
0.0
1,537.2
3,877.0
3,747.0
3,747.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,110.2
8,997.0
6,696.0
6,696.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
2,012.3
278.0
55.0
55.0
0.0
0.0
სსიპ – კონკურენციის სააგენტო
1,218.8
2,000.0
1,800.0
1,800.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
შრომის ანაზღაურება
43
43
43
43
0
0
1,181.5
1,909.0
1,800.0
1,800.0
0.0
0.0
913.4
1,404.0
1,274.0
1,274.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
36.8
91.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3,729.0
3,500.0
3,500.0
3,500.0
0.0
0.0
ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური
ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული
ერთეულის ადმინისტრაცია - სამხრეთ ოსეთის
ადმინისტრაცია
მომუშავეთა რიცხოვნობა
90
90
90
90
0
0
3,496.7
3,385.0
3,458.0
3,458.0
0.0
0.0
1,357.8
1,340.0
1,420.0
1,420.0
0.0
0.0
232.3
115.0
42.0
42.0
0.0
0.0
25,597.3
25,000.0
25,000.0
25,000.0
0.0
0.0
ხარჯები
22,495.0
21,919.0
23,028.0
23,028.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,023.0
3,009.0
1,892.0
1,892.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
79.3
72.0
80.0
80.0
0.0
0.0
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
45 02
გრანტი
235.2
ხარჯები
45 01
სულ
41,086.1
შრომის ანაზღაურება
45 00
46,271.0
2017 წლის პროექტი
საბიუჯეტო
სახსრები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
44 00
2016 წლის
გეგმა
სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი
ხარჯები
43 00
2015 წლის
ფაქტი
საქართველოს საპატრიარქო
სასულიერო განათლების ხელშეწყობის გრანტი
16,131.1
14,683.0
14,683.0
14,683.0
0.0
0.0
ხარჯები
14,490.6
13,062.0
14,004.0
14,004.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,640.5
1,621.0
679.0
679.0
0.0
0.0
299.7
150.0
295.0
295.0
0.0
0.0
299.7
150.0
295.0
295.0
0.0
0.0
ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა
სვიმონ კანანელის სახელობის სასულიერო
სწავლების ცენტრი
ხარჯები
142
2015 წლის
ფაქტი
2016 წლის
გეგმა
1,768.0
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
კოდი
45 03
45 04
დასახელება
ა(ა)იპ – ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიის
საგანმანათლებლო ცენტრისათვის გადასაცემი
გრანტი
საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ნინოს
სახელობის ობოლ, უპატრონო და
მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა
პანსიონატისათვის გადასაცემი გრანტი
2017 წლის პროექტი
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
1,768.0
1,768.0
1,768.0
0.0
0.0
1,440.0
1,440.0
1,440.0
1,440.0
0.0
0.0
328.0
328.0
328.0
328.0
0.0
0.0
958.8
959.0
959.0
959.0
0.0
0.0
ხარჯები
580.0
580.0
580.0
580.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
378.8
379.0
379.0
379.0
0.0
0.0
260.7
261.0
261.0
261.0
0.0
0.0
ხარჯები
251.0
251.0
251.0
251.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9.7
10.0
10.0
10.0
0.0
0.0
447.0
447.0
447.0
447.0
0.0
0.0
ხარჯები
440.0
440.0
440.0
440.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7.0
7.0
7.0
7.0
0.0
0.0
230.0
230.0
230.0
230.0
0.0
0.0
ხარჯები
220.0
220.0
220.0
220.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10.0
10.0
10.0
10.0
0.0
0.0
1,000.0
2,000.0
2,000.0
2,000.0
0.0
0.0
1,000.0
2,000.0
2,000.0
2,000.0
0.0
0.0
2,449.0
2,449.0
2,304.0
2,304.0
0.0
0.0
ხარჯები
1,950.0
1,950.0
1,955.0
1,955.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
499.0
499.0
349.0
349.0
0.0
0.0
45 10
ა(ა)იპ – სმენადაქვეითებულ ბავშვთა
რეაბილიტაციის და ადაპტაციის
ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი
100.0
100.0
100.0
100.0
0.0
0.0
100.0
100.0
100.0
100.0
0.0
0.0
45 11
საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზიის
სუბსიდირების ღონისძიებები
800.0
800.0
800.0
800.0
0.0
0.0
800.0
800.0
800.0
800.0
0.0
0.0
500.0
500.0
500.0
500.0
0.0
0.0
ხარჯები
320.7
323.0
290.0
290.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
100.0
105.0
130.0
130.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
79.3
72.0
80.0
80.0
0.0
0.0
653.0
653.0
653.0
653.0
0.0
0.0
ხარჯები
603.0
603.0
653.0
653.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
50.0
50.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3,500.0
3,500.0
3,000.0
3,000.0
0.0
0.0
45 05
45 06
45 07
საქართველოს საპატრიარქოს ბათუმის წმინდა
მოწამე ეკატერინეს სახელობის სათნოების
სავანისათვის გადასაცემი გრანტი
საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია
პირველწოდებულის სახელობის სასულიერო
სწავლების ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი
წმინდა გიორგი მთაწმინდელის მონასტერთან
არსებული სარეაბილიტაციო ცენტრისათვის
გადასაცემი გრანტი
45 08
საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია
პირველწოდებულის სახელობის ქართული
უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი
45 09
საქართველოს საპატრიარქოს ა(ა)იპ – ტბელ
აბუსერისძის სახელობის
უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი
ხარჯები
ხარჯები
ხარჯები
45 12
45 13
46 00
ა(ა)იპ – ახალქალაქისა და კუმურდოს ეპარქიის
სასწავლო ცენტრისთვის გადასაცემი გრანტი
ა(ა)იპ ფოთის საგანმანათლებლო და
კულტურულ-გამაჯანსაღებელი ცენტრი
სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის
სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო
143
კოდი
დასახელება
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
47 00
სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული
სამსახური – საქსტატი
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
47 01
სულ
გრანტი
კრედიტი
0
0
0
0
0
3,500.0
3,500.0
3,000.0
3,000.0
0.0
0.0
3,500.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
9,000.1
7,800.0
7,800.0
7,800.0
0.0
0.0
221
221
221
221
0
0
8,945.0
7,775.0
7,775.0
7,775.0
0.0
0.0
3,525.0
3,525.0
3,525.0
0.0
0.0
50.6
25.0
25.0
25.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
4.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4,897.0
4,600.0
4,600.0
4,600.0
0.0
0.0
221
221
221
221
0
0
4,841.9
4,575.0
4,575.0
4,575.0
0.0
0.0
3,699.6
3,525.0
3,525.0
3,525.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
50.6
25.0
25.0
25.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
4.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2,063.2
2,860.0
3,060.0
3,060.0
0.0
0.0
2,063.2
2,860.0
3,060.0
3,060.0
0.0
0.0
2,039.9
340.0
140.0
140.0
0.0
0.0
2,039.9
340.0
140.0
140.0
0.0
0.0
1,273.5
1,300.0
1,300.0
1,300.0
0.0
0.0
39
39
39
39
0
0
1,259.0
1,290.0
1,292.0
1,292.0
0.0
0.0
1,086.7
1,096.0
1,096.0
1,096.0
0.0
0.0
14.5
10.0
8.0
8.0
0.0
0.0
1,764.6
2,300.0
2,300.0
2,300.0
0.0
0.0
სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და
მართვა
შრომის ანაზღაურება
47 02
სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო
პროგრამა
47 03
მოსახლეობისა და საცხოვრისების
საყოველთაო აღწერა
48 00
სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო
ზედამხედველობის სამსახური
ხარჯები
ხარჯები
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სსიპ - საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო
სააგენტო
მომუშავეთა რიცხოვნობა
38
38
38
38
0
0
1,752.9
2,275.0
2,272.0
2,272.0
0.0
0.0
660.9
803.0
803.0
803.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11.7
25.0
25.0
25.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
3.0
3.0
0.0
0.0
1,061.2
1,400.0
1,140.0
1,140.0
0.0
0.0
26
26
26
26
0
0
1,034.9
1,245.0
1,083.0
1,083.0
0.0
0.0
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
51 00
315
2017 წლის პროექტი
საბიუჯეტო
სახსრები
3,699.6
ხარჯები
50 00
2016 წლის
გეგმა
არაფინანსური აქტივების ზრდა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
49 00
2015 წლის
ფაქტი
502.1
650.0
565.0
565.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
22.9
155.0
57.0
57.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
3.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2,154.0
2,100.0
1,900.0
1,900.0
0.0
0.0
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის
აპარატი
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
40
43
43
43
0
0
1,239.3
1,786.0
1,656.0
1,656.0
0.0
0.0
792.4
1,333.0
1,233.0
1,233.0
0.0
0.0
144
კოდი
დასახელება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
52 00
საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
53 00
სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური
მომუშავეთა რიცხოვნობა
314.0
244.0
244.0
0.0
0.0
1,300.0
1,300.0
1,300.0
0.0
0.0
68
43
43
43
0
0
1,908.1
1,290.0
1,290.0
1,290.0
0.0
0.0
1,048.8
846.0
846.0
846.0
0.0
0.0
4.6
10.0
10.0
10.0
0.0
0.0
4,387.0
5,800.0
4,900.0
4,900.0
0.0
0.0
240
240
0
0
4,766.0
0.0
0.0
3,209.7
3,308.0
3,370.0
3,370.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
201.3
151.0
134.0
134.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7,103.3
7,450.0
5,350.0
5,350.0
0.0
0.0
106
106
106
106
0
0
5,112.8
6,034.0
5,244.0
5,244.0
0.0
0.0
1,778.1
1,810.0
1,809.0
1,809.0
0.0
0.0
1,990.5
1,416.0
106.0
106.0
0.0
0.0
4,196.6
5,600.0
5,370.0
5,370.0
0.0
0.0
სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო
სამსახური
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო
სააგენტო
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სსიპ – საქართველოს ფინანსური
მონიტორინგის სამსახური
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სსიპ -განათლების საერთაშორისო ცენტრი
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
59 00
კრედიტი
4,766.0
შრომის ანაზღაურება
58 00
გრანტი
240
ხარჯები
57 00
1,912.7
სულ
5,649.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
56 00
914.7
2017 წლის პროექტი
საბიუჯეტო
სახსრები
235
შრომის ანაზღაურება
55 00
2016 წლის
გეგმა
4,185.3
ხარჯები
54 00
2015 წლის
ფაქტი
საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოებისა
და კრიზისების მართვის საბჭოს აპარატი
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
21
39
22
22
0
0
4,187.3
5,585.0
5,355.0
5,355.0
0.0
0.0
524.4
800.0
567.0
567.0
0.0
0.0
9.3
15.0
15.0
15.0
0.0
0.0
1,084.7
2,150.0
2,150.0
2,150.0
0.0
0.0
32
32
32
32
0
0
1,040.2
1,820.0
1,820.0
1,820.0
0.0
0.0
861.3
1,362.0
1,362.0
1,362.0
0.0
0.0
44.5
330.0
330.0
330.0
0.0
0.0
243.6
260.0
260.0
260.0
0.0
0.0
7
7
7
7
0
0
239.7
258.0
259.0
259.0
0.0
0.0
170.0
174.0
196.0
196.0
0.0
0.0
3.9
2.0
1.0
1.0
0.0
0.0
5,144.8
6,500.0
6,195.0
6,195.0
0.0
0.0
12
12
12
12
0
0
4,927.1
6,500.0
6,185.0
6,185.0
0.0
0.0
179.3
256.0
324.2
324.2
0.0
0.0
217.8
0.0
10.0
10.0
0.0
0.0
6,850.8
5,200.0
3,800.0
3,800.0
0.0
0.0
81
81
78
78
0
0
2,948.7
3,850.0
3,731.0
3,731.0
0.0
0.0
2,361.4
2,781.0
2,700.0
2,700.0
0.0
0.0
3,902.1
1,350.0
69.0
69.0
0.0
0.0
145
კოდი
60 00
დასახელება
საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების
სამსახური
გრანტი
კრედიტი
110,000.0
110,000.0
0.0
0.0
3,850
3,850
3,850
3,850
0
0
98,695.0
109,000.0
109,000.0
0.0
0.0
28,589.3
69,000.0
76,000.0
76,000.0
0.0
0.0
2,996.3
1,305.0
1,000.0
1,000.0
0.0
0.0
3,908.9
3,850.0
3,850.0
3,850.0
0.0
0.0
168
168
168
168
0
0
3,877.2
3,830.0
3,830.0
3,830.0
0.0
0.0
3,499.0
3,505.0
3,505.0
3,505.0
0.0
0.0
31.7
20.0
20.0
20.0
0.0
0.0
2,013,975.3
1,957,745.2
2,052,098.8
1,952,098.8
20,000.0
80,000.0
1,593,432.0
1,489,436.6
1,482,098.8
1,462,098.8
20,000.0
0.0
სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული
აკადემია
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის
გადასახდელები
ხარჯები
62 02
100,000.0
სულ
34,378.6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
62 01
37,374.8
2017 წლის პროექტი
საბიუჯეტო
სახსრები
მომუშავეთა რიცხოვნობა
არაფინანსური აქტივების ზრდა
62 00
2016 წლის
გეგმა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
61 00
2015 წლის
ფაქტი
ფინანსური აქტივების ზრდა
11,169.4
33,301.6
80,000.0
0.0
0.0
80,000.0
ვალდებულებების კლება
409,373.8
435,007.0
490,000.0
490,000.0
0.0
0.0
543,800.0
628,700.0
635,000.0
635,000.0
0.0
0.0
ხარჯები
174,293.8
268,700.0
220,000.0
220,000.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
369,506.2
360,000.0
415,000.0
415,000.0
0.0
0.0
187,223.7
240,000.0
265,000.0
265,000.0
0.0
0.0
ხარჯები
152,223.7
205,000.0
230,000.0
230,000.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
35,000.0
35,000.0
35,000.0
35,000.0
0.0
0.0
9,541.6
18,000.0
10,000.0
10,000.0
0.0
0.0
9,541.6
18,000.0
10,000.0
10,000.0
0.0
0.0
1,242,414.8
621,700.0
645,000.0
645,000.0
0.0
0.0
1,242,414.8
621,700.0
645,000.0
645,000.0
0.0
0.0
14,801.7
9,000.0
9,000.0
9,000.0
0.0
0.0
14,801.7
9,000.0
9,000.0
9,000.0
0.0
0.0
9,013.1
9,000.0
9,000.0
9,000.0
0.0
0.0
9,013.1
9,000.0
9,000.0
9,000.0
0.0
0.0
5,788.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5,788.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,227,613.1
612,700.0
636,000.0
636,000.0
0.0
0.0
1,227,613.1
612,700.0
636,000.0
636,000.0
0.0
0.0
0.0
5,000.0
5,000.0
5,000.0
0.0
0.0
საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების
მომსახურება და დაფარვა
საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების
მომსახურება და დაფარვა
62 03
საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებთან
თანამშრომლობიდან გამომდინარე
ვალდებულებები
62 04
ავტონომიური რესპუბლიკებისა და
ადგილობრივი თვითმმართველი
ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები
62 04
01
ავტონომიური რესპუბლიკებისათვის
გადასაცემი ტრანსფერები
62 04
01 01
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკისათვის
გადასაცემი ტრანსფერი
62 04
01 02
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისათვის
გადასაცემი ტრანსფერი
62 04
02
ადგილობრივი თვითმმართველი
ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები
62 05
საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო
ფონდი
62 06
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი
62 07
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების
ხარჯები
ხარჯები
ხარჯები
ხარჯები
ხარჯები
ხარჯები
ხარჯები
ხარჯები
0.0
5,000.0
5,000.0
5,000.0
0.0
0.0
0.0
50,000.0
50,000.0
50,000.0
0.0
0.0
0.0
50,000.0
50,000.0
50,000.0
0.0
0.0
4,867.7
40,000.0
40,000.0
40,000.0
0.0
0.0
146
კოდი
დასახელება
2015 წლის
ფაქტი
2016 წლის
გეგმა
4,867.7
2017 წლის პროექტი
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
40,000.0
40,000.0
40,000.0
0.0
0.0
0.0
280,000.0
280,000.0
280,000.0
0.0
0.0
0.0
280,000.0
280,000.0
280,000.0
0.0
0.0
0.0
20,000.0
20,000.0
20,000.0
0.0
0.0
0.0
20,000.0
20,000.0
20,000.0
0.0
0.0
87.6
500.0
300.0
300.0
0.0
0.0
87.6
500.0
300.0
300.0
0.0
0.0
845.9
1,100.0
1,000.0
1,000.0
0.0
0.0
845.9
1,100.0
1,000.0
1,000.0
0.0
0.0
25,194.1
52,745.2
100,798.8
798.8
20,000.0
80,000.0
ხარჯები
14,024.7
19,436.6
20,798.8
798.8
20,000.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
11,169.4
33,301.6
80,000.0
0.0
0.0
80,000.0
0.0
7.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5.6
20.0
10.0
10.0
0.0
0.0
ხარჯები
5.6
13.0
10.0
10.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
7.0
0.0
0.0
0.0
0.0
22.4
16.0
16.0
16.0
0.0
0.0
22.4
16.0
16.0
16.0
0.0
0.0
0.0
7,600.0
7,000.0
0.0
0.0
7,000.0
0.0
7,600.0
7,000.0
0.0
0.0
7,000.0
23,692.6
45,109.2
32,386.4
386.4
15,000.0
17,000.0
ხარჯები
13,057.8
19,407.6
15,386.4
386.4
15,000.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
10,634.8
25,701.6
17,000.0
0.0
0.0
17,000.0
0.0
0.0
26,886.4
386.4
4,500.0
22,000.0
ხარჯები
0.0
0.0
4,886.4
386.4
4,500.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
22,000.0
0.0
0.0
22,000.0
0.0
0.0
34,500.0
0.0
500.0
34,000.0
ხარჯები
0.0
0.0
500.0
0.0
500.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
34,000.0
0.0
0.0
34,000.0
1,215.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
857.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
358.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
დაფარვისა და სასამართლო
გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი
ვალდებულებების კლება
62 08
საქართველოს რეგიონებში
განსახორციელებელი პროექტების ფონდი
62 09
მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების
ფონდი
ხარჯები
ხარჯები
62 10
საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებისათვის
დაწესებული ერთდროული ფულადი
პრემიების გაცემის ფინანსური
უზრუნველყოფა
ხარჯები
62 11
საერთაშორისო ორგანიზაციებთან არსებული
ხელშეკრულებების ფარგლებში ქართული
მხარის ვალდებულებების დაფარვა
62 12
დონორების მიერ დაფინანსებული საერთო
სახელმწიფოებრივი გადასახდელები
ხარჯები
ვალდებულებების კლება
62 12
01
62 12
02
ორმხრივი, რეგიონალური და
რეგიონთაშორისი პროექტები (GIZ)
KfW-ის ადგილობრივი ოფისის საოპერაციო
ხარჯების თანადაფინანსება (KfW)
ხარჯები
62 12
03
აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD)
62 12
04
ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის
დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (III ფაზა)
(EU, KfW)
ფინანსური აქტივების ზრდა
62 12
05
62 12
06
62 12
07
KfW - ბათუმში კომუნალური
ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა
რეაბილიტაცია - IV ფაზა (KfW)
თბილისის ავტობუსების პროექტი (EBRD)
ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის
დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (II ფაზა)
(KfW)
147
კოდი
62 12
08
დასახელება
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის
კომუნალური ინფრასტრუქტურის
დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (KfW)
ფინანსური აქტივების ზრდა
62 12
09
განახლებადი ენერგიის პროგრამა II (KfW)
ხარჯები
63 00
სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი
ხარჯები
2015 წლის
ფაქტი
2016 წლის
გეგმა
176.5
2017 წლის პროექტი
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
176.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
81.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
81.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
300.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
300.0
0.0
0.0
0.0
0.0
148
თავი VII
ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი
ტრანსფერები
მუხლი 16. ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების
ბიუჯეტების ფინანსური დახმარება
1.
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესითა და ფორმულით, 2017 წლის
გათანაბრებითი
ტრანსფერის
გაანგარიშებისას
თუ,
კონკრეტული
მუნიციპალიტეტისათვის
გაანგარიშებული გათანაბრებითი ტრანსფერი და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 77-ე მუხლის მე-6
ნაწილის თანახმად საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ განსაზღვრული საგადასახადო
შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი ჯამურად ნაკლებია 2016 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე,
მაშინ აღნიშნული მუნიციპალიტეტისათვის გამოანგარიშებულ გათანაბრებით ტრანსფერს ემატება
ზემოაღნიშნულ მაჩვენებლებს შორის სხვაობა, გათანაბრებითი ტრანსფერის სახით.
2.
ამ მუხლის პირველი პუნქტი არ ვრცელდება იმ მუნიციპალიტეტებზე, რომელთაც
საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 73-ე მუხლის მე-5 ნაწილის თანახმად არ გამოეყოფათ
გათანაბრებითი ტრანსფერი.
3.
ამ მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტების საფუძველზე ავტონომიური რესპუბლიკებისა და
ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები განისაზღვროს 645 000.0
ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
სულ
ტრანსფერი
გათანაბრებითი
ტრანსფერი
მიზნობრივი
ტრანსფერი
დელეგირებული
უფლებამოსილების
განსახორციელებლად
აფხაზეთის ავტონომიური
რესპუბლიკა
9,000.0
0.0
0.0
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი
283,606.6
283,150.7
455.9
აჟარის მუნიციპალიტეტი
1,242.6
1,217.6
25.0
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტი
35,704.9
35,704.9
0.0
ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
5,466.5
5,466.5
0.0
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
6,228.6
6,228.6
0.0
ქედის მუნიციპალიტეტი
4,152.8
4,152.8
0.0
შუახევის მუნიციპალიტეტი
1,650.2
1,650.2
0.0
ხულოს მუნიციპალიტეტი
3,520.9
3,520.9
0.0
ახმეტის მუნიციპალიტეტი
4,534.9
4,404.9
130.0
გურჯაანის მუნიციპალიტეტი
5,630.9
5,470.9
160.0
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი
1,620.2
1,435.2
185.0
ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტი
7,399.8
7,237.8
162.0
თელავის მუნიციპალიტეტი
2,816.8
2,686.8
130.0
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი
6,405.7
6,185.7
220.0
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
3,982.3
3,772.3
210.0
სიღნაღის მუნიციპალიტეტი
2,614.2
2,469.2
145.0
ავტონომიური რესპუბლიკებისა და
ადგილობრივი თვითმმართველი
ერთეულების დასახელება
ყვარლის მუნიციპალიტეტი
2,827.1
2,692.1
135.0
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი
20,998.0
20,778.0
220.0
ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
5,677.3
5,445.3
232.0
სპეციალური
ტრანსფერი
9,000.0
149
სულ
ტრანსფერი
გათანაბრებითი
ტრანსფერი
მიზნობრივი
ტრანსფერი
დელეგირებული
უფლებამოსილების
განსახორციელებლად
ტყიბულის მუნიციპალიტეტი
2,921.1
2,771.1
150.0
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი
6,430.2
6,260.2
170.0
ბაღდათის მუნიციპალიტეტი
3,397.7
3,269.7
128.0
ვანის მუნიციპალიტეტი
5,659.6
5,509.6
150.0
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
5,921.1
5,681.1
240.0
თერჯოლის მუნიციპალიტეტი
6,200.2
6,040.2
160.0
სამტრედიის მუნიციპალიტეტი
5,511.5
5,322.5
189.0
საჩხერის მუნიციპალიტეტი
6,661.9
6,471.9
190.0
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი
4,261.9
4,123.9
138.0
ხონის მუნიციპალიტეტი
5,786.9
5,626.9
160.0
ავტონომიური რესპუბლიკებისა და
ადგილობრივი თვითმმართველი
ერთეულების დასახელება
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
260.0
0.0
260.0
ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
10,376.4
10,249.4
127.0
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
9,818.8
9,588.8
230.0
აბაშის მუნიციპალიტეტი
4,898.8
4,751.8
147.0
მარტვილის მუნიციპალიტეტი
5,498.2
5,335.2
163.0
მესტიის მუნიციპალიტეტი
3,061.0
2,936.0
125.0
სენაკის მუნიციპალიტეტი
4,653.5
4,458.5
195.0
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი
4,477.2
4,305.2
172.0
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი
4,244.4
4,066.4
178.0
ხობის მუნიციპალიტეტი
220.0
0.0
220.0
ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტი
10,326.5
10,116.5
210.0
გორის მუნიციპალიტეტი
11,232.2
11,126.2
106.0
ქურთის მუნიციპალიტეტი
2,907.1
2,817.1
90.0
ერედვის მუნიციპალიტეტი
2,231.1
2,186.1
45.0
კასპის მუნიციპალიტეტი
3,476.6
3,299.6
177.0
ქარელის მუნიციპალიტეტი
5,959.8
5,746.8
213.0
თიღვის მუნიციპალიტეტი
1,410.9
1,385.9
25.0
ხაშურის მუნიციპალიტეტი
5,771.7
5,542.7
229.0
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი
11,176.7
10,676.7
500.0
ბოლნისის მუნიციპალიტეტი
305.0
0.0
305.0
გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
260.0
0.0
260.0
დმანისის მუნიციპალიტეტი
2,374.7
2,259.7
115.0
თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტი
4,303.4
4,086.4
217.0
მარნეულის მუნიციპალიტეტი
6,378.5
6,128.5
250.0
წალკის მუნიციპალიტეტი
1,421.7
1,312.7
109.0
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
5,245.4
5,025.4
220.0
ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
4,448.6
4,362.6
86.0
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
5,816.9
5,642.9
174.0
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი
2,640.4
2,457.4
183.0
ადიგენის მუნიციპალიტეტი
3,141.9
3,004.9
137.0
ასპინძის მუნიციპალიტეტი
126.0
0.0
126.0
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი
1,192.6
977.6
215.0
სპეციალური
ტრანსფერი
150
სულ
ტრანსფერი
გათანაბრებითი
ტრანსფერი
მიზნობრივი
ტრანსფერი
დელეგირებული
უფლებამოსილების
განსახორციელებლად
ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტი
5,167.8
5,000.8
167.0
ახალციხის მუნიციპალიტეტი
110.0
0.0
110.0
ავტონომიური რესპუბლიკებისა და
ადგილობრივი თვითმმართველი
ერთეულების დასახელება
ბორჯომის მუნიციპალიტეტი
190.0
0.0
190.0
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი
2,146.4
1,981.4
165.0
ახალგორის მუნიციპალიტეტი
2,829.5
2,739.5
90.0
დუშეთის მუნიციპალიტეტი
3,805.5
3,695.5
110.0
თიანეთის მუნიციპალიტეტი
3,145.6
3,009.6
136.0
ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტი
2,842.7
2,747.7
95.0
მცხეთის მუნიციპალიტეტი
280.0
0.0
280.0
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი
85.0
0.0
85.0
ქალაქ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი
4,179.4
4,089.4
90.0
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი
2,792.5
2,737.5
55.0
ლენტეხის მუნიციპალიტეტი
2,696.5
2,591.5
105.0
ონის მუნიციპალიტეტი
2,860.1
2,757.1
103.0
ცაგერის მუნიციპალიტეტი
4,380.6
4,222.6
158.0
645,000.0
624,167.1
11,832.9
სულ
სპეციალური
ტრანსფერი
9,000.0
შენიშვნა: დელეგირებულ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“, „სამხედრო
ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“, „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“, „საქართველოს
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“, „სამშობლოს დაცვისას
დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“, „მაღალმთიანი რეგიონების
განვითარების შესახებ“ და სხვა საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილებებით გათვალისწინებულ
ღონისძიებათა დაფინანსება.
151
თავი VIII
მარეგულირებელი ნორმები
მუხლი 17. საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელების განკარგვა
ამ კანონით დამტკიცებული საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელების –
„62 01 – საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა“, „62 02 – საშინაო
სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა“, „62 03 – საერთაშორისო საფინანსო
ორგანიზაციებთან თანამშრომლობიდან გამომდინარე ვალდებულებები“, „62 04 – ავტონომიური
რესპუბლიკებისა
და
ადგილობრივი
თვითმმართველი
ერთეულებისათვის
გადასაცემი
ტრანსფერები“, „62 10 – საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებისათვის დაწესებული ერთდროული
ფულადი პრემიების გაცემის ფინანსური უზრუნველყოფა“, „62 11 – საერთაშორისო ორგანიზაციებთან
არსებული ხელშეკრულებების ფარგლებში ქართული მხარის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების
დაფარვა“ და „62 12 – დონორების მიერ დაფინანსებული საერთო-სახელმწიფოებრივი
გადასახდელები“ – საბიუჯეტო სახსრების განკარგვა განახორციელოს საქართველოს ფინანსთა
სამინისტრომ.
მუხლი 18. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების
დაფინანსების მიზნით საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტში შეიქმნას საქართველოს მთავრობის
სარეზერვო ფონდი 50 000.0 ათასი ლარის ოდენობით და საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო
ფონდი 5 000.0 ათასი ლარის ოდენობით და მათი განკარგვა განხორციელდეს საქართველოს
კანონმდებლობის შესაბამისად.
2.
საქართველოს
სახელმწიფო
ბიუჯეტში
შეიქმნას
საქართველოს
რეგიონებში
განსახორციელებელი პროექტების ფონდი 280 000.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა
განხორციელდეს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
3. „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში
განსახორციელებელი
პროექტების
ფონდიდან
დასაფინანსებელი
ადგილობრივი
თვითმმართველობის და რეგიონული პროექტების შერჩევის პროცედურების და კრიტერიუმების
დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 7 თებერვლის №23 დადგენილებით
განსაზღვრული წესის შესაბამისად საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების
ფონდიდან თანხა გამოიყოფა თვითმმართველი ერთეულის მიერ თანადაფინანსების შემთხვევაში.
4. მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი განისაზღვროს 20 000.0 ათასი ლარის
ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით;
5. წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების
აღსრულების ფონდი განისაზღვროს 40 000.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა
განხორციელდეს საქართველოს მთავრობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებებისა და საქართველოს
კანონმდებლობის შესაბამისად. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ ხაზინის ერთიანი
ანგარიშიდან, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, იძულებით ჩამოჭრილი თანხები
ასახოს წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების
აღსრულების ფონდით გათვალისწინებულ ასიგნებებში.
6. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან ან/და საქართველოს რეგიონებში
განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის თაობაზე წინადადებებს
საბიუჯეტო ორგანიზაციების, აგრეთვე თვითმმართველი ერთეულებისა და ავტონომიური
რესპუბლიკების შესაბამისი ორგანოების მოთხოვნის საფუძველზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრს
ან საქართველოს მთავრობას წარუდგენს საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო.
მუხლი 19. დავალიანებების დაფარვა
წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად საქართველოს
სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა შესაძლებელია
152
გამოიყენონ 2017 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი
დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ
ორგანიზაციებს.
მუხლი 20. სახელმწიფო ვალი
1. სახელმწიფო საგარეო ვალდებულებების მომსახურებისა და დაფარვისათვის საქართველოს
2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებულია 635 000.0 ათასი ლარი:
ა) ძირითადი თანხის დაფარვა – 415 000.0 ათასი ლარი, მათ შორის:
ა.ა) ორმხრივი კრედიტებისათვის – 132 355.0 ათასი ლარი;
ა.ბ) მრავალმხრივი კრედიტებისათვის – 282 645.0 ათასი ლარი;
ბ) პროცენტის გადახდა – 220 000 ათასი ლარი, მათ შორის:
ბ.ა) ორმხრივი კრედიტებისათვის – 52 635.0 ათასი ლარი;
ბ.ბ) მრავალმხრივი კრედიტებისათვის –92 720.0 ათასი ლარი;
ბ.გ) სახელმწიფოს მიერ საგარეო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით წარმოქმნილი
ვალდებულებების მომსახურებისათვის – 74 645.0 ათასი ლარი.
2. უფლება მიეცეს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს, ამ კანონით საგარეო ვალის
მომსახურებისა და დაფარვისათვის გათვალისწინებული ასიგნებების ფარგლებში, კრედიტორი
ქვეყნის
მთავრობის თანხმობის შემთხვევაში, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით
განსაზღვრული წესით განახორციელოს საქართველოს იურიდიული პირებისათვის აღნიშნული
სახსრებიდან თანხების ანაზღაურება ან შესაბამისი პროგრამების დაფინანსება ამ იურიდიული
პირების მიერ კრედიტორი ქვეყნისათვის საგარეო ვალის მომსახურებისა და დაფარვის ანგარიშში
პროდუქციის რეალიზაციისათვის და მომსახურების გაწევისათვის.
3. „საქართველოს მთავრობის საქართველოს ეროვნული ბანკისადმი დავალიანების
დაფარვის ღონისძიებების შესახებ“ საქართველოს მთავრობისა და საქართველოს ეროვნული ბანკის
2006 წლის 20 მარტის შეთანხმებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ შეთანხმების შესაბამისად,
საქართველოს ეროვნული ბანკისთვის გადასახდელი პროცენტის მოცულობა განისაზღვროს 5 0
9 3 2 . 9 ათასი ლარით (დაზუსტდება საქართველოს მთვრობასა და საქართველოს ეროვნულ ბანკს
შორის დამატებითი შეთანხმების საფუძველზე), ხოლო დასაფარავი ძირითადი თანხის მოცულობა –
35 000.0 ათასი ლარით.
4. „საქართველოს მთავრობის საქართველოს ეროვნული ბანკისადმი დავალიანების დაფარვის
ღონისძიებების შესახებ“ საქართველოს მთავრობისა და საქართველოს ეროვნული ბანკის 2006 წლის
20 მარტის შეთანხმებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ შეთანხმების შესაბამისად განხორციელდეს
საქართველოს მთავრობის მიერ 2016 წლის 15 მარტს გამოშვებული 360 846.0 ათასი ლარის
სახელმწიფო ობლიგაციების განახლება 320 846.0 ათასი ლარის ოდენობით და 40 000.0 ათასი ლარის
ფასიანი ქაღალდების გადაფორმება სახელმწიფო ობლიგაციებად ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის.
5. სახაზინო ვალდებულებებისა და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვებით საშინაო
ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს არაუმეტეს 300 000.0 ათასი ლარის წმინდა ზრდით.
სახაზინო ვალდებულებებისა და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვება განახორციელოს საქართველოს
ფინანსთა სამინისტრომ „სახელმწიფო ვალის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად.
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ სახაზინო ვალდებულებებისა და სახაზინო ობლიგაციების
დაფარვის აღრიცხვა განახორციელოს ბიუჯეტის შემოსულობების შესაბამისი მუხლის შემცირებით.
6. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო უფლებამოსილია სახაზინო ვალდებულებებისა და
სახაზინო ობლიგაციების გამოშვების ნაცვლად გამოიყენოს ხაზინის ერთიან ანგარიშზე
არსებული თავისუფალი ნაშთი. ამასთანავე, სახაზინო ვალდებულებებისა და სახაზინო
ობლიგაციების გამოშვებით მიღებული სახსრების წმინდა მოცულობა და მათი გამოშვების ნაცვლად
ხაზინის ერთიან ანგარიშზე არსებული თავისუფალი ნაშთის გამოყენება ჯამურად არ უნდა
აღემატებოდეს 300 000.0 ათას ლარს.
153
მუხლი 21. თანამდებობრივი სარგოები, პრემიები, დანამატები და დახმარებები
1. უფლება მიეცეთ საქართველოს მინისტრებსა და სახელმწიფო მინისტრებს, მათდამი
დაქვემდებარებული
სამინისტროების
აპარატების,
საქვეუწყებო
დაწესებულებებისა
და
ტერიტორიული ორგანოების საშტატო ნუსხები და თანამდებობრივი სარგოები განსაზღვრონ
საქართველოს მთავრობასთან შეთანხმებით. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის საშტატო
ნუსხასა და თანამდებობრივ სარგოებს განსაზღვრავს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი.
2. საქართველოს მთავრობასთან შეთანხმებას საჭიროებს აგრეთვე ცვლილებები დამტკიცებულ
საშტატო ნუსხებსა და თანამდებობრივ სარგოებში, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც
განხორციელებული ცვლილებების შედეგად არ იზრდება თანამდებობრივი სარგოს ერთი თვის
ფონდი, უცვლელი რჩება საშტატო რიცხოვნობა, თანამდებობათა დასახელებები ან/და
თანამდებობრივი სარგოები.
3. ამ მუხლის პირველი პუნქტის საფუძველზე საქართველოს მთავრობასთან შეთანხმებას არ
საჭიროებს საქართველოს სახელმწიფო მინისტრების აპარატებისა და საქართველოს სამინისტროებისა
და მათდამი დაქვემდებარებული სამინისტროების აპარატების, საქვეუწყებო დაწესებულებებისა და
ტერიტორიული ორგანოების საშტატო ნუსხები და თანამდებობრივი სარგოები, რომლებიც
მოქმედებდა ამ კანონის ამოქმედებამდე.
4. 2017 წლის განმავლობაში საქართველოს სახელმწიფო, აფხაზეთის ავტონომიური
რესპუბლიკის, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისა და თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტების
დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მუშაკებზე პრემიები, დანამატები და
დახმარებები გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.
ამასთანავე, 2017 წლის განმავლობაში საქართველოს სახელმწიფო, აფხაზეთის ავტონომიური
რესპუბლიკის, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისა და თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტების
დაფინანსებაზე მყოფი მხარჯავი დაწესებულებები უფლებამოსილი არიან, გაზარდონ მათთვის
ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის „შრომის ანაზღაურების“ მუხლით დამტკიცებული
ასიგნებები არაუმეტეს იმავე მუხლით დამტკიცებული ასიგნების 1/12-ისა.
5. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებების ფარგლებში მხარჯავ
დაწესებულებებს უფლება აქვთ, „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს 1997 წლის 31
ოქტომბრის კანონის (პარლამენტის უწყებანი, №45, 21.11.1997, გვ. 55) 71-ე მუხლის მე-3 პუნქტის
დებულება გაავრცელონ მხოლოდ იმ მოსამსახურეებზე, რომლებზედაც 2006 წლის 1 იანვრამდე
ვრცელდებოდა აღნიშნული მუხლის მოქმედება.
მუხლი 22. შტატგარეშე მომუშავეთა რაოდენობა, მათი შრომის ანაზღაურება და საჯარო
სამართლის იურიდიულ პირებში დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურება
1. საბიუჯეტო ორგანიზაციაში შტატგარეშე მომუშავეთა რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს
საშტატო რიცხოვნობის 2%-ს. იმ ორგანიზაციაში, სადაც საშტატო რიცხოვნობის 2% შეადგენს 5
ერთეულზე ნაკლებს, ხელშეკრულებით დაქირავებულთა რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს 5
ერთეულს.
2. შტატგარეშე მომუშავეთა საშუალო შრომის ანაზღაურება არ უნდა აღემატებოდეს შესაბამის
საბიუჯეტო ორგანიზაციაში შტატით გათვალისწინებულ თანამდებობებზე ფაქტობრივად
დასაქმებული თანამშრომლების საშუალო შრომის ანაზღაურებას.
3. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ხელმძღვანელის თანამდებობრივი სარგო არ უნდა
აღემატებოდეს საქართველოს მინისტრის პირველი მოადგილის თანამდებობრივ სარგოს.
4. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შტატით გათვალისწინებულ თანამდებობებზე
ფაქტობრივად დასაქმებული თანამშრომლების საშუალო თანამდებობრივი სარგო არ უნდა
აღემატებოდეს 1 500 ლარს.
5. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის საპრემიო ფონდის წლიური მოცულობა არ უნდა
აღემატებოდეს შტატით გათვალისწინებულ თანამდებობებზე ფაქტობრივად დასაქმებულ
154
თანამშრომელთა თანამდებობრივი სარგოებისათვის წლის განმავლობაში გაწეული საკასო ხარჯის
20%-ს.
6. ამ მუხლით გათვალისწინებული შეზღუდვები არ ვრცელდება ავტონომიურ რესპუბლიკებსა
და თვითმმართველ ერთეულებზე და მათ მიერ დაფუძნებულ საჯარო სამართლის იურიდიულ
პირებსა და არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირებზე, იმ საჯარო სამართლის
იურიდიულ პირებზე, რომლებიც საქართველოს კანონმდებლობით ითვლებიან რელიგიურ
ორგანიზაციებად, საჯარო სამართლის იურიდიულ პირზე – საზოგადოებრივ მაუწყებელზე, საჯარო
სკოლებზე, პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებსა და უმაღლეს საგანმანათლებლო
დაწესებულებებზე, აგრეთვე იმ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებზე, რომელთა საქართველოს
სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური და თვითმმართველი ერთეულების
ბიუჯეტების ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლით განსაზღვრული დაფინანსება არ
აღემატება მათი საერთო შემოსულობების 25%-ს.
7. ამ მუხლით გათვალისწინებული შეზღუდვებიდან გამონაკლისი შესაძლებელია დაშვებულ
იქნეს საქართველოს მთავრობასთან შეთანხმებით.
8. ამ მუხლით გათვალისწინებული შეზღუდვებიდან გამონაკლისი ამავე მუხლის მე-7 პუნქტის
საფუძველზე საქართველოს მთავრობასთან შეთანხმებას არ საჭიროებს, თუ იგი არ აღემატება
გამონაკლისის იმ შეთანხმებულ ოდენობას, რომელიც საბიუჯეტო ორგანიზაციისათვის დაშვებული
იყო/საბიუჯეტო ორგანიზაციაზე ვრცელდებოდა 2016 წლის განმავლობაში.
მუხლი 23. შეზღუდვები საქართველოს სამინისტროების მიერ საქართველოს სახელმწიფო
ბიუჯეტიდან ხარჯის გაწევაზე
1. საქართველოს მთავრობა უფლებამოსილია შეაჩეროს საქართველოს სამინისტროებისათვის
საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული თანხების ფარგლებში გადახდის
განხორციელება საბიუჯეტო კლასიფიკაციის კოდებისა და მუხლების მიხედვით.
2. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 31-ე მუხლით განსაზღვრული წესით წლიური
ბიუჯეტის დაზუსტებისას საინვესტიციო/კაპიტალური პროექტებისათვის გათვალისწინებული
გადასახდელების მიმდინარე დანიშნულების ხარჯებში გადატანა დასაშვებია მხოლოდ საქართველოს
მთავრობასთან შეთანხმებით.
3. საქართველოს მთავრობა უფლებამოსილია განსაზღვროს შესყიდვების ერთიანი ლექსიკონის
(CPV) კოდების მიხედვით კლასიფიკატორის კოდები, რომელთა ფარგლებში საქართველოს
სამინისტროებისა და მათი კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ
სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელება საქართველოს მთავრობის წინასწარ თანხმობას საჭიროებს.
4. საქართველოს სამინისტროებმა ყოველი კვარტლის დასრულებიდან 10 დღის ვადაში
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს წარუდგინონ ინფორმაცია მათ მიერ და მათი კონტროლისადმი
დაქვემდებარებული საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ, ამ კანონით მათთვის გათვალისწინებული
საბიუჯეტო სახსრებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად
განხორციელებული ტენდერების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის და ამ ეკონომიის შემდგომი
გამოყენების თაობაზე.
5. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს მთავრობას წარუდგენს ამ მუხლის მე-4
პუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას. საქართველოს მთავრობის შესაბამისი გადაწყვეტილების
საფუძველზე შესაძლებელია იმავე პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის ან მისი ნაწილის მიმართვა ამ
კანონით გათვალისწინებულ საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელებში,
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
მუხლი 24. საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობებისა და
საკონსულო დაწესებულებების შემოსულობათა ხარჯვა
„საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს სისტემაში შემავალი ბიუჯეტის მხარჯავი
ერთეულების მიერ მიღებული საკონსულო მოსაკრებლის, დელეგირებული უფლებამოსილების
ფარგლებში საკონსულო თანამდებობის პირის მიერ გაწეული მომსახურების საფასურისა და
155
ბიუჯეტის სხვა შემოსულობების აღრიცხვისა და გამოყენების წესის შესახებ“ საქართველოს
პრეზიდენტის 2010 წლის 15 ოქტომბრის №835 ბრძანებულების შესაბამისად, საზღვარგარეთ
საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობებისა და საკონსულო დაწესებულებების მიერ
მიღებული საკონსულო მოსაკრებლის, დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში საკონსულო
თანამდებობის პირის მიერ გაწეული მომსახურების საფასურისა და ბიუჯეტის სხვა შემოსულობების
ხარჯვა განხორციელდეს ადგილზე, შესაბამისი წარმომადგენლობისა და დაწესებულებისათვის ამ
კანონით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.
მუხლი 25. საქართველოს პარლამენტის მიერ ზოგიერთი ღონისძიების დაფინანსება
უფლება მიეცეს საქართველოს პარლამენტს, პარლამენტის წევრის გარდაცვალების
შემთხვევაში, ამ კანონით მისთვის დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში დააფინანსოს
დაკრძალვასთან და სასაფლაოს მოწყობასთან დაკავშირებული ყველა ღონისძიება.
მუხლი 26. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მიერ ზოგიერთი ღონისძიების
დაფინანსება
1. უფლება მიეცეს საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს, 2016 წელს „ხარჯების“ და
„არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლებით გათვალისწინებული ასიგნებებით შესრულებული
სამუშაოების დაფინანსება, რომელთა უწყვეტი განხორციელებაც აუცილებელია შეიარაღებული
ძალების აღმშენებლობისა და თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების მიზნით სახელმწიფოს მიერ
ნაკისრი ვალდებულებების შესასრულებლად, განახორციელოს ამ კანონით საქართველოს თავდაცვის
სამინისტროსათვის „ხარჯების“ და „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლებით დამტკიცებული
ასიგნებების ფარგლებში.
2.
საქართველოს
თავდაცვის
მინისტრის
ინდივიდუალური
ადმინისტრაციულსამართლებრივი აქტით განსაზღვრულ შემთხვევაში და დაწესებული ლიმიტის ფარგლებში
საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ქვედანაყოფების (ერთეულების) მიერ შესასყიდ საქონელზე,
სამუშაოსა და მომსახურებაზე საქართველოს თავდაცვის მინისტრის იმავე აქტით განსაზღვრული
სტრუქტურული ქვედანაყოფები (ერთეულები) ითვლებიან შემსყიდველ ორგანიზაციებად და აქვთ
სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული უფლებამოვალეობები და პასუხისმგებლობა.
მუხლი 27. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ
პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებები
დევნილთა მართლზომიერ მფლობელობაში არსებული საცხოვრებელი ფართობის (სადაც
დევნილი სახელმწიფოს მიერ იქნა განსახლებული და რომელიც საქართველოს ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა
სამინისტროს მონაცემთა ბაზაში დაფიქსირებული იყო, როგორც დევნილთა კომპაქტურად
(ორგანიზებულად)
განსახლების
ობიექტი,
ასევე
სადაც
სამინისტრო
ახორციელებდა
ადმინისტრაციის, საყოფაცხოვრებო და კომუნალური მომსახურების ხარჯების (მათ შორის,
ობიექტებში განსახლებულ დევნილთა, ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული სტატუსების მქონე პირთა
მიერ მოხმარებული წყლის, ნარჩენების გატანის, ასენიზაციისა და დეზინფექცია-დერატიზაციის,
განსახლების ობიექტებში მომსახურებისა და მიმდინარე შეკეთების სხვა ხარჯები) ანაზღაურებას)
ადმინისტრაციული ხარჯის დაფინანსება ერთ დევნილზე განისაზღვროს თვეში 2 ლარით.
აღნიშნული დაფინანსება განხორციელდეს სახელშეკრულებო ვალდებულებების შესაბამისად.
ხელშეკრულების პირობებს და მის გასაფორმებლად საჭირო დოკუმენტაციას ადგენს საქართველოს
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და
ლტოლვილთა სამინისტრო.
156
მუხლი 28. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს
მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებები
1. ამ კანონით საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
სამინისტროსათვის დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა
და სოციალური დაცვის სამინისტროს სისტემაში განსახორციელებელ ცალკეულ ღონისძიებებში
გაგრძელდეს და, აუცილებლობის შემთხვევაში, შემოღებულ იქნეს ღონისძიებათა ნაწილის
ანაზღაურება მოსახლეობის მიერ თანაგადახდის პრინციპით. თანაგადახდის წესს, ფორმასა და
მოცულობას განსაზღვრავს საქართველოს მთავრობა.
2. ამ კანონით საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს
სახელმწიფო პროგრამებისათვის − „მოსახლეობის სოციალური დაცვა“,
„მოსახლეობის
ჯანმრთელობის დაცვა“, „სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზა და კონტროლი“, „სამკურნალო
საშუალებების ხარისხის სახელმწიფო კონტროლი“, „სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია
და აღჭურვა“, „შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა“ − გათვალისწინებული
ასიგნებების ფარგლებში განსახორციელებელ ღონისძიებათა დაფინანსების, თანადაფინანსების,
ანგარიშსწორების წესებსა და ძირითად პრინციპებს განსაზღვრავს საქართველოს მთავრობა, თუ
საქართველოს კანონმდებლობით სხვა რამ არ არის დადგენილი.
3. „მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფის“ ფარგლებში გაიცეს სახელმწიფო პენსია და
სახელმწიფო კომპენსაცია.
4. ასაკით პენსიონერისათვის სახელმწიფო პენსიის ფულადი ოდენობა განისაზღვროს 180
ლარით;
5. „მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარების“ ფარგლებში:
ა) დაფინანსდეს „სოციალურ პაკეტში“ შემავალი ფულადი გასაცემელი/გასაცემლები;
ბ) გაიცეს საყოფაცხოვრებო სუბსიდია „სოციალური შეღავათების მონეტიზაციის შესახებ“
საქართველოს მთავრობის 2007 წლის 11 იანვრის №4 დადგენილების შესაბამისად;
გ) გაგრძელდეს „სოციალური დახმარების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 28
ივლისის №145 დადგენილებით გათვალისწინებული საარსებო შემწეობისა და რეინტეგრაციის
შემწეობის ანაზღაურების გაცემა საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრული წესითა და
პირობებით;
დ) გაგრძელდეს დევნილთა, ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული სტატუსების მქონე პირთა
შემწეობების გაცემა: ერთ დევნილზე, ლტოლვილის ან ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირზე
გასაცემი ყოველთვიური შემწეობა განისაზღვროს 45 ლარით;
ე) გაგრძელდეს ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, აგრეთვე ახალშობილის
შვილად აყვანის გამო და დროებითი შრომისუუნარობის გამო დახმარებების გაცემა საქართველოს
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მიერ დადგენილი წესითა და
პირობებით;
ვ) დაფინანსდეს დახმარება შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დასაქმებულის
ჯანმრთელობისათვის ვნების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურებისათვის, რომლის
დანიშვნისა და გაცემის წესს განსაზღვრავს საქართველოს მთავრობა;
ზ) დაფინანსდეს ამ პუნქტით გათვალისწინებული ღონისძიებების განხორციელებასთან
დაკავშირებული ყველა საჭირო ღონისძიება;
თ) დაფინანსდეს საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრული სხვა ღონისძიებები.
6. უფლება მიეცეს საქართველოს მთავრობას, განსაზღვროს 2016 წლის შრომის,
ჯანმრთელობისა
და
სოციალური
დაცვის
ის
სახელმწიფო
პროგრამები/მათი
ღონისძიებები/მოცულობები, რომელთა განხორციელებაც უწყვეტად გაგრძელდება 2017 წლის 1
იანვრიდან საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სისტემაში
განსახორციელებელი 2017 წლის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცებამდე და ამ პროგრამებით
გათვალისწინებული მიმწოდებლების გამოვლენამდე „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“
საქართველოს კანონის მოთხოვნათა შესაბამისად ან ვაუჩერის პირობების გათვალისწინებით.
157
7. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სისტემაში ამ
კანონით
გათვალისწინებული
შესაბამისი
ასიგნებების
ფარგლებში
განსახორციელებელი
ღონისძიებებისა და მათი კომპონენტების დამტკიცებამდე ან/და „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“
საქართველოს კანონის მოთხოვნათა შესრულებამდე ან ვაუჩერის პირობების შესაბამისად შესაბამისი
მიმწოდებლების გამოვლენამდე გაგრძელდეს 2016 წლის შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური
დაცვის სახელმწიფო პროგრამებით განსაზღვრული ის ღონისძიებები, რომელთა უწყვეტი
განხორციელებაც აუცილებელია სახელმწიფოს მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესასრულებლად, და
ხელშეკრულებები გაფორმდეს იმავე მიმწოდებლებთან, თუ საქართველოს კანონმდებლობით სხვა
რამ არ იქნა განსაზღვრული; ამასთანავე, აღნიშნულის შესახებ ეცნობოთ საქართველოს პარლამენტის
ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტს და საჯარო სამართლის იურიდიულ
პირს – სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს.
8. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო
პროგრამების ფარგლებში 2016 წელს შესრულებული სამუშაოები დაფინანსდეს ამ კანონით
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსათვის დამტკიცებული
ასიგნებებიდან.
9. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო
პროგრამების ფარგლებში 2016 წელს გაცემული ვაუჩერები (შესაბამისი ვაუჩერის პირობების
გათვალისწინებით) და „რეფერალური მომსახურების“ სახელმწიფო პროგრამის „სტიქიური
უბედურებების,
კატასტროფების,
საგანგებო
სიტუაციების,
კონფლიქტების
რეგიონებში
დაზარალებულ მოქალაქეთათვის და საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრული სხვა
შემთხვევების დროს მოსახლეობისათვის სამედიცინო დახმარების გაწევის“ კომპონენტის ფარგლებში
მიღებული გადაწყვეტილებები, რომლებიც ვერ დაფინანსდა 2016 წელს, დაფინანსდეს ამ კანონით
შესაბამისი პროგრამებისათვის გათვალისწინებული ასიგნებებიდან.
10. ამ კანონით დამტკიცებული პროგრამული კოდის „35 03 02 02 − იმუნიზაცია“ ფარგლებში
ვაქცინებისა და შპრიცების შესყიდვა განხორციელდეს გაეროს ბავშვთა ფონდის მეშვეობით,
გამარტივებული შესყიდვით, ხოლო იმ ვაქცინებისა და შპრიცების შესყიდვა, რომელთა შესყიდვაც
ვერ ხორციელდება გაეროს ბავშვთა ფონდის მეშვეობით, − „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“
საქართველოს კანონის შესაბამისად.
11. ამ კანონით დამტკიცებული პროგრამული კოდის „35 03 02 07 – ტუბერკულოზის მართვა“
ფარგლებში ყველა ფორმის ტუბერკულოზის ხარისხიან დიაგნოსტიკასა და მკურნალობაზე
უნივერსალური ხელმისაწვდომობის ღონისძიებებისათვის და პროგრამული კოდის „35 03 02 08 – აივ
ინფექცია/შიდსის მართვა“ ფარგლებში საქართველოში აივ ინფექციის/შიდსის პრევენციის მიზნით
არსებული ეროვნული რეაგირების მხარდაჭერის, აივ ინფექციით/შიდსით დაავადებულთა
სიცოცხლის მაჩვენებლების გაუმჯობესების/მკურნალობის და მოვლის ღონისძიებებისათვის
ფარმაცევტული
და
სხვა
სამედიცინო
პროდუქციის
შესყიდვა
განხორციელდეს
აივ
ინფექციის/შიდსის, ტუბერკულოზისა და მალარიის წინააღმდეგ ბრძოლის გლობალური ფონდის
მიერ განსაზღვრული გაერთიანებული საერთაშორისო შესყიდვის აგენტების საშუალებით, მათ
შორის, ზემოაღნიშნული ღონისძიებებისათვის აივ ინფექციის/შიდსის და ტუბერკულოზის
სამკურნალო პირველი რიგის მედიკამენტების შეძენა ამ კანონით გათვალისწინებული ასიგნებების
ფარგლებში, ხოლო იმ ფარმაცევტული და სხვა სამედიცინო პროდუქციის შესყიდვა, რომელთა
შესყიდვაც ვერ ხორციელდება აივ ინფექციის/შიდსის, ტუბერკულოზისა და მალარიის წინააღმდეგ
ბრძოლის გლობალური ფონდის მიერ განსაზღვრული გაერთიანებული საერთაშორისო შესყიდვის
აგენტების საშუალებით, – „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად.
12. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში სასწრაფო დახმარების ფუნქციონირებისათვის
საჭირო ღონისძიებები დაფინანსდეს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან,
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
158
მუხლი 29. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი
სოფლების მოსახლეობისათვის მიწოდებული ბუნებრივი აირის ღირებულების ანაზღაურება
1. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტსა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიან სოფლებში
(სეთურნი, ზაქათკარი, ჯაღმიანი, ბედონი, ბენიან-ბეგონი, იუხო, მუდურუ, წკერე, ციხიანი, სვიანაროსტიანი და ქოროღო, აგრეთვე ის სოფლები, რომელთაც საქართველოს კანონმდებლობის
შესაბამისად
მაღალმთიანი
დასახლების
სტატუსი
მიენიჭათ)
მუდმივად
მცხოვრები
მოსახლეობისათვის (აბონენტებისათვის) ბუნებრივი აირის მოხმარებაზე 2016 წლის 1 დეკემბრიდან
2017 წლის 15 მაისის ჩათვლით და 2017 წლის 15 ოქტომბრიდან 2017 წლის 30 ნოემბრის ჩათვლით
3
პერიოდებში განისაზღვროს შეღავათი თითოეულ აბონენტზე თვეში 700 მ -ის (მაისსა და ოქტომბერში
3
– 350 მ -ის) ოდენობით. ამასთანავე, აბონენტებს მიეცეთ შესაძლებლობა, აღნიშნული პერიოდების
შესაბამის საანგარიშო თვეში გამოუყენებელი შეღავათით ისარგებლონ მომდევნო თვეში, კერძოდ,
2016 წლის 1 დეკემბრიდან გამოუყენებელი შეღავათი გამოყენებულ იქნეს 2017 წლის 15 მაისის
ათვლით პერიოდში, ხოლო რიცხული შეღავათი გაუქმდეს 2017 წლის 16 მაისს, 2017 წლის 15
ოქტომბრიდან გამოუყენებელი შეღავათი გამოყენებულ იქნეს 2018 წლის 15 მაისის ჩათვლით
პერიოდში, ხოლო რიცხული შეღავათი გაუქმდეს 2018 წლის 16 მაისს.
2. ბუნებრივი აირის გამანაწილებელი კომპანია ვალდებულია ამ მუხლის პირველი პუნქტის
თანახმად შეღავათით მოსარგებლე აბონენტების სააღრიცხვო ბარათებზე ყოველი თვის დასაწყისში
ასახოს შეღავათის შესაბამისი ლიმიტი და შესაბამის საანგარიშო პერიოდში გამოუყენებელი
შეღავათი.
3.
ბუნებრივი
აირის
გამანაწილებელი
კომპანიის
მიერ
წარმოდგენილი
და
მუნიციპალიტეტების
გამგეობების მიერ სათანადოდ დამოწმებული შესაბამისი ანგარიშების
მიხედვით საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრომ აანაზღაუროს 2016 წლის 1 დეკემბრიდან 2017
წლის 15 მაისის ჩათვლით და 2017 წლის 15 ოქტომბრიდან 2017 წლის 30 ნოემბრის ჩათვლით
პერიოდებში ყაზბეგის მუნიციპალიტეტსა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიან სოფლებში
(სეთურნი, ზაქათკარი, ჯაღმიანი, ბედონი, ბენიან-ბეგონი, იუხო, მუდურუ, წკერე, ციხიანი, სვიანაროსტიანი და ქოროღო, აგრეთვე ის სოფლები, რომელთაც საქართველოს კანონმდებლობის
შესაბამისად მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი მიენიჭათ) მუდმივად მცხოვრები მოსახლეობის
(აბონენტების) მიერ ამ მუხლის პირველი პუნქტით დადგენილი ლიმიტის და შესაბამის საანგარიშო
პერიოდში გამოუყენებელი შეღავათის ფარგლებში ფაქტობრივად მოხმარებული ბუნებრივი აირის
ღირებულება.
მუხლი 30. ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული
ერთეულის
ადმინისტრაციის
–
სამხრეთ
ოსეთის
ადმინისტრაციის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებები
2017 წლის განმავლობაში ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე
დროებითი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაციის – სამხრეთ ოსეთის
ადმინისტრაციის
ხელმძღვანელი
უფლებამოსილია
ამ
კანონით
ადმინისტრაციისათვის
დამტკიცებული ასიგნებებიდან თავისი გადაწყვეტილების საფუძველზე გასცეს ერთჯერადი
დახმარებები.
მუხლი 31. საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს მიერ
განსახორციელებელი ღონისძიებები
უფლება მიეცეს საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს, პროგრამის
„ბრალდებულთა
და
მსჯავრდებულთა
ეკვივალენტური
სამედიცინო
მომსახურებით
უზრუნველყოფა“ ფარგლებში 2016 წელს შესრულებული სამუშაოების დაფინანსება განახორციელოს
ამ კანონით საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროსათვის დამტკიცებული
ასიგნებებიდან.
159
მუხლი 32. საქართველოს საერთო სასამართლოების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებით
განსახორციელებელი ღონისძიებები
1. ამ კანონის მე-15 მუხლით საქართველოს საერთო სასამართლოებისათვის განსაზღვრული
მომუშავეთა რიცხოვნობა არ ზღუდავს კანონით დადგენილი წესით საქართველოს საერთო
სასამართლოების მოსამართლეების და მათთან დაკავშირებული თანამშრომლების (თანაშემწე,
რეფერენტი) დანიშვნას.
2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ღონისძიებების შეუფერხებელი
დაფინანსებისათვის, საჭიროების შემთხვევაში, საქართველოს მთავრობამ უზრუნველყოს
საქართველოს საერთო სასამართლოებისათვის დამატებითი სახსრების გამოყოფა.
160
თავი IX
დასკვნითი დებულებანი
მუხლი 33. კანონის ამოქმედება
1. ეს კანონი ამოქმედდეს 2017 წლის 1 იანვრიდან.
2. ამ კანონის ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს საქართველოს
2015 წლის 11 დეკემბრის კანონი „საქართველოს 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“
(საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე (www.matsne.gov.ge), 24.12.2015, სარეგისტრაციო კოდი:
190020010.05.001.018029).
საქართველოს პრეზიდენტი
გიორგი მარგველაშვილი
ქუთაისი,
2016 წლის დეკემბერი.
№
161
განმარტებითი ბარათი
განმარტებითი ბარათი
„საქართველოს 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ”
საქართველოს კანონის პროექტზე
ა) ზოგადი ინფორმაცია კანონპროექტის შესახებ:
ა.ა) კანონპროექტის მიღების მიზეზი
საქართველოს კონსტიტუციის 93-ე მუხლით დაკისრებული ვალდებულება;
ბ) კანონპროექტის მიზანი
2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობებისა და გადასახდელების დამტკიცება;
გ) კანონპროექტის ძირითადი არსი
კანონპროექტის მიხედვით განისაზღვრება 2017 წლის განმავლობაში მისაღები შემოსულობებისა და
გასაწევი გადასახდელების მაჩვენებლები. ისევე, როგორც 2014-2016 წლების ბიუჯეტები, 2017 წელსაც
სახელმწიფო ბიუჯეტი მთლიანად ემსახურება სამთავრობო პროგრამის - „ძლიერი, დემოკრატიული,
ერთიანი საქართველოსთვის“ შესრულებას, რამაც უნდა უზრუნველყოს მოსახლეობის სოციალური
დაცვა და ქვეყნის ეკონომიკური განვითარება. გაგრძელდება ჯანდაცვის, სოციალური დაცვის,
განათლების და სოფლის მეურნეობის სფეროებში მიმდინარე პროგრამები.
აღსანიშნავია,
რომ
2017
წლიდან
ამოქმედდება
საგადასახადო
კოდექსში
მიმდინარე
წელს
განხორციელებული მოგების გადასახადის რეფორმასთან (ე.წ. ესტონური მოდელი) დაკავშირებული
დებულებები, რომელიც ითვალისწინებს მხოლოდ განაწილებული მოგების დაბეგვრას, შესაბამისად
2017 წლის საგადასახადო შემოსავლების პროგნოზში ასახულია რეფორმის ეფექტი. მოკლევადიან
პერიოდში აღნიშნული რეფორმა ამცირებს მოგების გადასახადის წილს შემოსავლებში თუმცა
საშუალო და გრძელვადიან პერიოდში უზრუნველყოფს ეკონომიკური ზრდის უფრო მაღალ ტემპს.
აღსანიშნავია, რომ წარმოდგენილი პროექტი არის 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტის პირველადი
ვარიანტი და საარჩევნო პერიოდის გათვალისწინებით, წარმოდგენილ პროექტში ძირითადად
შენარჩუნებულია არსებული პროგრამების გაგრძელებისათვის საჭირო დაფინანსება და ბიუჯეტი არ
ითვალისწინებს ახალი პროგრამებისათვის სახსრებს. პროექტის გადამუშავება განხორციელდება
საქართველოს პარლამენტისათვის მეორე და მესამე წარდგენის დროს, რისთვისაც გაგრძელდება
აქტიური მუშაობა როგორც სამინისტროებთან, ასევე პარლამენტის შესაბამის კომიტეტებთან ერთად
და საბოლოო პროექტში, არსებული მაკროეკონომიკური პარამეტრების ფარგლებში მაქსიმალურად
დაფინანსდება
ის
პროგრამები,
რომლებიც
უზრუნველყოფს
მოსახლეობის
სოციალურ
კეთილდღეობასა და ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებას.
ძირითადი მაკროეკონომიკური მაჩვენებლები
2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის შემუშავებისას მხედველობაში იქნა მიღებული ქვეყნის
ეკონომიკის ზრდის მაჩვენებელი მიმდინარე წლის განვლილ პერიოდში და მომავალი წლის
პროგნოზები. მიმდინარე წელს ეკონომიკაში მიმდინარე ტენდენციებთან დაკავშირებით ინფორმაცია
ვრცლად არის წარმოდგენილი სახელმწიფო ბიუჯეტის თანდართულ მასალებში (2016 წლის
1
ბიუჯეტის შესრულების მიმდინარეობა). მომავალი წლის ფისკალური და მაკროეკონომიკური
მაჩვენებლები კონსერვატიული მიდგომით არის დაგეგმილი და 2017 წლისთვის მშპ-ს რეალური
ზრდის და მშპ-ის დეფლატორის პროგნოზი 4%-ს შეადგენს. საშუალოვადიან პერიოდში ეკონომიკის
რეალური ზრდის პროგნოზი 4,5%-ის ფარგლებშია მოსალოდნელი, ხოლო მშპ-ს დეფლატორი 4,0%-ის
ფარგლებში.
მაკროეკონომიკური მაჩვენებლებიდან გამომდინარე 2017 წლის ნომინალური მშპ-ს მოცულობა 36,6
მლრდ ლარს შეადგენს, ხოლო 2020 წლისთვის პროგნოზირებულია მისი გაზრდა 47,4 მლრდ ლარამდე.
არსებული მაკროეკონომიკური პროგნოზების გათვალისწინებით 2017 წელს ნაერთი ბიუჯეტის
საგადასახადო შემოსავლების მაჩვენებელი 8 850.0 მლნ ლარს შეადგენს, რაც მშპ-ს 24,2%-ია.
სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები
საქართველოს 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი
8 715.0
მლნ ლარით განისაზღვრა.
სახელმწიფო ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი 8 170.0 მლნ ლარით
განისაზღვრა, რაც მთლიანი შიდა პროდუქტის 22.3%-ს შეადგენს.
გადასახადების საპროგნოზო მაჩვენებლები ცალკეული გადასახადების სახეების მიხედვით შემდეგია:
საშემოსავლო გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 2 439.0 მლნ ლარით, რაც
მშპ-ის 6.7 პროცენტს შეადგენს;
მოგების გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 523.0 მლნ ლარით, რაც მშპ-ის 1.4
პროცენტია (2017 წლიდან დაიბეგრება მხოლოდ განაწილებული მოგება, რაც ამცირებს 2017
წელს ამ გადასახადის სახით მისაღები შემოსავლების პროგნოზს, რეფორმის განხორციელების
გარეშე მოგების გადასახადის სახით შესაძლებელი იქნებოდა 1 000.0 მლნ ლარზე მეტის
მობილიზება);
დამატებული ღირებულების გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 4 012.0 მლნ
ლარით, რაც მშპ-ის 10.9 პროცენტს შეადგენს;
აქციზის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 1 085.0 მლნ ლარის ოდენობით, რაც მშპ-ის 3.0
პროცენტს შეადგენს;
იმპორტის გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 86.0 მლნ ლარით, რაც მშპ-ის
0.2 პროცენტს შეადგენს;
სხვა გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 25.0 მლნ ლარით.
2017 წლისთვის გრანტების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 265.0 მლნ ლარით, მათ შორის
საბიუჯეტო გრანტები 130.0 მლნ ლარი, ხოლო საინვესტიციო (ხარჯზე მიბმული) გრანტები 135.0 მლნ
ლარი;
2017
წლისთვის
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
სხვა
შემოსავლების
საპროგნოზო
მაჩვენებელი
განსაზღვრულია 280.0 მლნ ლარის ოდენობით;
არაფინანსური აქტივების კლების სახით მისაღები თანხების გეგმა განსაზღვრულია 90.0 მლნ ლარის
ოდენობით;
2
ფინანსური აქტივების კლების მაჩვენებელი განისაზღვრა 90.0 მლნ ლარის ოდენობით, რაც
წარმოადგენს წინა წლებში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაცემული სესხების დაბრუნებას;
ვალდებულებების ზრდის სახით მისაღები სახსრების გეგმა განსაზღვრულია 1 660.0 მლნ ლარის
ოდენობით, მათ შორის:
საინვესტიციო
პროექტების დასაფინანსებლად
მიღებული გრძელვადიანი,
შეღავათიანი
კრედიტები - 900.0 მლნ ლარი;
მსოფლიო ბანკის და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების საბიუჯეტო კრედიტები - 460.0 მლნ
ლარი;
სახაზინო ვალდებულებებისა და სახაზინო ობლიგაციების ემისიით და მათი დაფარვის
შედეგად საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების წმინდა ზრდა - 300,0 მლნ ლარი;
წარმოდგენილი კანონპროექტის მიხედვით 2017 წელს მისაღები შემოსულობების, ისევე როგორც
გადასახდელების მთლიანი მაჩვენებელი განსაზღვრულია 10 555.0 მლნ ლარის ოდენობით, რისი
გათვალისწინებითაც სახელმწიფო ხაზინის ერთიან ანგარიშზე განთავსებული თავისუფალი ნაშთი
დარჩება უცვლელი.
სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვრა 10 555.0 მლნ ლარის ოდენობით,
მათ შორის:
საბიუჯეტო სახსრები შეადგენს 9 520.0 მლნ ლარს, გრანტები 135.0 მლნ ლარს, ხოლო კრედიტები 900.0
მლნ ლარს.
სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯების ჯამური მოცულობა შეადგენს 8 787.0 მლნ ლარს, მათ შორის:
შრომის ანაზღაურება - 1 442.8 მლნ ლარი;
საქონელი და მომსახურება - 1 105.6 მლნ ლარი;
პროცენტი - 450.0 მლნ ლარი;
სუბსიდიები - 300.4 მლნ ლარი;
გრანტები - 993.3 მლნ ლარი;
სოციალური უზრუნველყოფა - 3 223.4 მლნ ლარი;
სხვა ხარჯები - 1 271.4 მლნ ლარი.
.
არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით გათვალისწინებულია - 758.5 მლნ ლარი, ხოლო ფინანსური
აქტივების ზრდის მუხლით გამოყოფილია - 509.3 მლნ ლარი;
ვალდებულებების კლება შეადგენს 500.2 მლნ ლარს, საიდანაც 415.0 მლნ ლარი მიმართული იქნება
საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების დაფარვაზე, ხოლო 85.2 მლნ ლარი - საშინაო სახელმწიფო
ვალდებულებების დაფარვაზე.
წარმოდგენილი პროექტით გათვალისწინებული ასიგნებები მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით
შემდეგნაირად არის გადანაწილებული:
ჯანდაცვის სამინისტროს დაფინანსება შეადგენს 3 330.0 მლნ ლარს (ბიუჯეტის მთლიანი
გადასახდელების 31.5%). აღნიშნული თანხის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
3
სოციალური დაცვისა და საპენსიო უზრუნველყოფისათვის - 2 413.0 ათასი ლარი.
აღნიშნული თანხის ფარგლებში გათვალისწინებულია მაღალმთიანი რეგიონების
განვითარების შესახებ საქართველოს კანონით განსაზღვრული სოციალური ხარჯების
დაფინანსება;
ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამებისთვის - 831.0 მლნ ლარი;
სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაციისა და აღჭურვისათვის - 30.0 მლნ ლარი;
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთვის გათვალისწინებულია 1 025.0 მლნ ლარი, მათ
შორის:
ზოგადი განათლების დასაფინანსებლად - 609.0 მლნ ლარი, ითვალისწინებს სკოლის
პედაგოგთა გაზრდილი ხელფასების დაფინანსებას (2015 წლის სექტემბრიდან საბაზო
ხელფასი გაიზარდა 305 ლარიდან 355 ლარამდე, ხოლო 2016 წლის აპრილიდან გაიზრდება
405 ლარამდე), ასევე ითვალისწინებს მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ
საქართველოს კანონით მაღალმთიან რეგიონებში მომუშავე პედაგოგებისათვის
გათვალისწინებული დანამატების დასაფინანსებლად საჭირო ხარჯებს;
პროფესიული განათლების დასაფინანსებლად - 13.5 მლნ ლარამდე;
უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო პროგრამების დასაფინანსებლად - 178.4 მლნ
ლარზე მეტი;
საგანმანათლებლო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის - 89.1 მლნ
ლარამდე;
სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთვის გამოყოფილია 238.1 მლნ ლარი. გამოყოფილი თანხის
ფარგლებში გათვალისწინებულია:
სამელიორაციო და საირიგაციო სისტემების განვითარებისათვის - 68.1 მლნ ლარზე მეტი;
შეღავათიანი აგროკრედიტებისათვის - 42.0 მლნ ლარი;
რთველის ხელშეწყობის ღონისძიებები - 25.0 მლნ ლარი;
სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის სესხისა და ლიზინგის ვალდებულებების დაფარვისათვის -
16.0 მლნ ლარი;
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის ღონისძიებები - 5.4 მლნ ლარამდე;
აგროდაზღვევის უზრუნველყოფის ღონისძიებები - 5.0 მლნ ლარი;
რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთვის გამოყოფილია 1 086.4 მლნ
ლარი რომლის ფარგლებშიც გათვალისწინებულია:
საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებისათვის - 663.0 მლნ ლარი;
რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციისათვის - 217.8 მლნ
ლარზე მეტი;
წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია - 200.4 მლნ ლარი;
თავდაცვის სამინისტროსთვის გათვალისწინებულია 743.2 მლნ ლარი;
შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის გათვალისწინებულია 585.0 მლნ ლარი;
საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისთვის გათვალისწინებულია 110.0 მლნ
ლარი;
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროსთვის გათვალისწინებულია 146.0 მლნ ლარი;
ენერგეტიკის სამინისტროსათვის გამოყოფილია 121.0 მლნ ლარი (მ.შ. ელექტროენერგიით და
ბუნებრივი აირით მომარაგება 20.5 მლნ ლარი);
4
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსათვის გამოყოფილია 97.5 მლნ ლარამდე,
(მ.შ. პროგრამა „აწარმოე საქართველოში“ 19.7 მლნ ლარამდე);
საგარეო საქმეთა სამინისტროსთვის გათვალისწინებულია 105.6 მლნ ლარი;
კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსთვის გათვალისწინებულია 96.5 მლნ ლარამდე;
იუსტიციის სამინისტროსთვის გამოყოფილია 65.6 მლნ ლარი;
ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან
იძულებით
გადაადგილებულ
პირთა,
დევნილთა
და
განსახლების სამინისტროსთვის გამოყოფილია 85.0 მლნ ლარი;
სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროსთვის გამოყოფილია 98.3 მლნ ლარი;
გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსთვის გათვალისწინებულია 38.0 მლნ
ლარამდე;
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს დაფინანსება შეადგენს 85.0 მლნ ლარს;
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდისათვის გათვალისწინებულია 280,0 მლნ
ლარი; ხოლო
„მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონის
მოთხოვნების
თანახმად
მაღალმთიანი
დასახლებების
განვითარების
ფონდისათვის
გათვალისწინებულია 20.0 მლნ ლარი;
მთავრობის სარეზერვო ფონდი 50 მლნ ლარით, ხოლო პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი 5 მლნ
ლარით განისაზღვრა.
ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერის მოცულობა შეადგენს 645.0
მლნ ლარს.
ბ) კანონის პროექტის ფინანსური დასაბუთება:
ბ.ა) კანონის პროექტის მიღებასთან დაკავშირებით აუცილებელი ხარჯების დაფინანსების წყარო
_
ბ.ბ) კანონის პროექტის გავლენა ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილზე
_
ბ.გ) კანონის პროექტის გავლენა ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე
_
ბ.დ) სახელმწიფოს ახალი ფინანსური ვალდებულება
_
ბ.ე) კანონის პროექტის მოსალოდნელი ფინანსური შედეგები იმ პირთათვის, რომელთა მიმართაც
ვრცელდება კანონპროექტის მოქმედება
_
5
ბ.ვ) კანონის პროექტით დადგენილი გადასახადის, მოსაკრებელის ან სხვა სახის გადასახდელის
ოდენობის განსაზღვრის წესი (პრინციპი)
კანონის პროექტი არ ითვალისწინებს გადასახადის, მოსაკრებელის ან სხვა სახის გადასახდელის
ოდენობის განსაზღვრას და შესაბამისად არ ადგენს მათი განსაზღვრის წესს.
გ) კანონის პროექტის მიმართება საერთაშორისო სამართლებრივ სტანდარტებთან
გ.ა) კანონის პროექტის მიმართება ევროკავშირის დირექტივებთან
კანონის პროექტი არ ეწინააღმდეგება ევროკავშირის დირექტივებს.
გ.ბ) კანონის პროექტის მიმართება საერთაშორისო ორგანიზაციებში საქართველოს წევრობასთან
დაკავშირებულ ვალდებულებებთან
კანონის პროექტის მიღება არ ეწინააღმდეგება საქართველოს მიერ საერთაშორისო ორგანიზაციებში
წევრობასთან დაკავშირებით აღებულ ვალდებულებებს.
გ.გ) კანონის პროექტის მიმართება საქართველოს ორმხრივ და მრავალმხივ ხელშეკრულებებთან
კანონის პროექტის მიღება არ არღვევს და არ ეწინააღმდეგება საქართველოს მიერ დადებული
ორმხრივი და მრავალმხრივი საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრ ვალდებულებებს.
დ) კანონის პროექტის მომზადების პროცესში მიღებული კონსულტაციები:
დ.ა) არასახელმწიფო ან/და საერთაშორისო ორგანიზაცია/დაწესებულება, ექსპერტები, რომლებმაც
მონაწილეობა მიიღეს კანონის პროექტის შემუშავებაში, ასეთის არსებობის შემთხვევაში
წარმოდგენილი კანონპროექტის მომზადებისათვის გამოყენებულ ძირითადი მაკროეკონომიკურ
პარამეტრებზე მუშაობა გაგრძელდება საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან და საბოლოო პროექტი
წარმოდგენილი იქნება მათთან შეთანხებული პარამეტრების ფარგლებში.
დ.ბ) კანონის პროექტის შემუშავებაში მონაწილე ორგანიზაციის (დაწესებულების) ან/და ექსპერტის
შეფასება კანონპროექტის მიმართ
წარმოდგენილი კანონპროექტი მოწონებული იქნა საქართველოს მთავრობის მიერ;
დ.გ) კანონის პროექტის ავტორი
კანონის პროექტის ავტორია საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
დ.დ) კანონის პროექტის ინიციატორი
კანონის პროექტის ინიციატორია საქართველოს მთავრობა.
6
სხვა
დანართი #1.1
ძირითადი ეკონომიკური და ფინანსური ინდიკატორები
(საბაზო სცენარი)
2013
ფაქტ.
2014
ფაქტ.
2015
ფაქტ.
2016
მოსალ
2017
პროგნ.
2018
პროგნ.
2019
პროგნ.
2020
პროგნ.
2.6%
3.3%
8.6%
4.6%
8.7%
2.8%
8.7%
3.0%
8.2%
4.0%
8.7%
4.5%
8.7%
4.5%
9.7%
5.5%
26847.4
16140.5
29150.5
16509.6
31691.6
13965.0
34437.6
14972.9
36600.1
15913.1
39776.9
17294.3
43229.6
18795.5
47431.5
20622.4
5982.6
3596.6
8044.4
-0.5%
2.4%
-0.7%
6491.6
3676.2
10132.8
3.1%
2.0%
3.8%
8497.5
3743.1
11957.2
4.0%
4.9%
5.8%
9233.8
4014.7
13033.0
5.5%
5.5%
5.5%
9813.7
4266.8
13808.6
4.0%
4.0%
4.0%
10665.5
4637.2
15430.6
4.0%
4.0%
4.0%
11591.2
5039.7
17180.7
4.0%
4.0%
4.0%
12717.9
5529.5
19192.3
4.0%
4.0%
4.0%
ნაერთი ბიუჯეტი
გადასახადები და სოციალური შენატანები
გადასახადები
ხარჯები და არა ფინანსური აქტივების ზრდა
ხარჯები
-0.2%
-0.2%
-1.7%
6.4%
8.7%
8.7%
12.1%
13.9%
10.6%
10.6%
9.6%
7.0%
8.4%
8.4%
6.2%
7.6%
1.9%
1.9%
3.0%
4.7%
9.0%
9.0%
6.9%
4.8%
8.5%
8.5%
5.3%
3.3%
9.4%
9.4%
6.7%
5.7%
საგარეო სექტორი
ექსპორტი
საქონელი
მომსახურება
იმპორტი
საქონელი
მომსახურება
19.2%
21.2%
16.5%
1.5%
0.3%
8.0%
-1.6%
-4.1%
1.8%
8.4%
8.0%
10.4%
-11.8%
-23.4%
3.8%
-9.7%
-11.1%
-2.5%
7.6%
12.6%
2.7%
4.2%
3.4%
7.7%
11.6%
13.4%
9.7%
8.1%
8.6%
6.3%
12.5%
13.8%
11.0%
8.8%
9.3%
6.7%
12.0%
13.6%
10.3%
9.0%
9.4%
7.4%
13.7%
14.4%
12.9%
10.4%
10.8%
8.2%
22.5%
24.5%
33.2%
12.8%
13.8%
9.1%
9.9%
19.3%
-2.5%
15.3%
15.2%
16.2%
13.1%
12.9%
14.7%
14.3%
14.3%
16.0%
14.3%
14.3%
16.0%
16.9%
17.1%
18.6%
2.7
5.0
2.6
4.9
2.4
5.5
2.2
5.1
2.1
4.8
2.0
4.5
1.9
4.3
1.8
3.9
2.47
1.36
2.49
1.31
2.70
1.16
2.70
1.17
2.72
1.21
2.72
1.23
2.72
1.24
2.72
1.26
მთლიანი საერთაშორისო რეზერვები
ერთი თვის საშუალო იმპორტის ჯერადი
მლნ აშშ დოლარი
3.6
2823.4
3.2
2699.1
3.3
2520.7
3.3
2596.3
3.3
2776.8
3.3
3026.7
3.3
3299.2
3.3
3629.1
საპროცენტო განაკვეთები (ეროვნულ ვალუტაში), პროცენტი
სესხებზე
დეპოზიტებზე
20.7%
9.8%
19.7%
8.4%
19.3%
9.0%
17.5%
8.0%
15.5%
7.0%
13.5%
6.0%
11.5%
5.0%
9.5%
4.0%
რეალური სექტორი
ინვესტიციები
30.0%
34.8%
37.7%
37.8%
37.7%
38.8%
39.7%
40.5%
ნაერთი ბიუჯეტი
შემოსავლები
გადასახადები და სოციალური შენატანები
გადასახადები
ხარჯები და არა ფინანსური აქტივების შეძენა
ხარჯები
არა ფინანსური აქტივების შეძენა
საოპერაციო სალდო
მთლიანი სალდო
27.7%
24.8%
24.8%
29.3%
24.1%
5.2%
3.6%
-1.1%
27.9%
24.8%
24.8%
30.2%
25.3%
5.0%
2.6%
-2.0%
28.3%
25.3%
25.3%
30.5%
24.9%
5.6%
3.4%
-1.1%
27.9%
25.2%
25.2%
29.8%
24.6%
5.1%
3.2%
-1.1%
26.5%
24.2%
24.2%
28.9%
24.3%
4.6%
2.3%
-1.9%
26.7%
24.3%
24.3%
28.4%
23.4%
5.0%
3.3%
-1.4%
26.4%
24.2%
24.2%
27.5%
22.2%
5.3%
4.2%
-0.9%
26.2%
24.1%
24.1%
26.7%
21.4%
5.3%
4.7%
-0.5%
-21.6%
-25.9%
-30.8%
-27.8%
-26.5%
-25.6%
-24.8%
-24.2%
-14.9%
-5.8%
-19.3%
-10.6%
-23.3%
-11.7%
-20.6%
-11.0%
-17.6%
-8.5%
-15.6%
-7.0%
-13.9%
-5.9%
-12.0%
-4.6%
34.7%
27.2%
58.3%
4.9%
98.1%
7.5%
125.3%
35.7%
26.8%
59.2%
5.1%
96.4%
8.8%
128.1%
41.5%
32.6%
69.0%
3.8%
115.3%
8.9%
146.8%
39.9%
31.2%
69.4%
4.2%
112.1%
8.7%
143.2%
40.8%
31.9%
67.8%
3.7%
120.4%
8.9%
153.8%
40.6%
31.7%
64.9%
4.6%
118.6%
8.9%
151.9%
39.7%
30.8%
61.3%
4.9%
116.7%
8.9%
150.5%
38.5%
29.7%
57.1%
4.2%
113.7%
8.8%
147.3%
7.9%
7.9%
6.1%
6.8%
6.5%
8.5%
9.3%
8.3%
(პროცენტული ცვლილება წინა წელთან თუ სხვაგვარად არ არის მითითებული)
ეროვნული შემოსავალი და ფასები
ნომინალური მშპ
რეალური მშპ
ნომინალური მშპ
მლნ ლარი
მლნ აშშ დოლარი
მშპ ერთ სულ მოსახლეზე
ლარი
აშშ დოლარი
ინვესტიციები, მლნ ლარი
სამომხმარებლო ფასების ინდექსი, საშუალო პერიოდის
სამომხმარებლო ფასების ინდექსი, პერიოდის ბოლოს
მშპ-ს დეფლატორი
ფული და კრედიტი (პერიოდის ბოლოს)
სარეზერვო ფული
ფართო ფული M3
ფართო ფული M2
ფულის მიმოქცევის სიჩქარე
M3
M2
ფულის მულტიპლიკატორი
M3
M2
(პროცენტულად მშპ-სთან თუ სხვაგვარად არ არის მითითებული)
საგარეო სექტორი
საქონლით ვაჭრობის ბალანსი
მიმდინარე ანგარიშის ბალანსი
ტრანსფერების გარეშე
ტრანსფერების ჩათვლით
სახელმწიფო ვალები
მთავრობის ვალი პროცენტულად მშპ-სთან
საგარეო ვალი პროცენტულად მშპ-სთან
საგარეო ვალი პროცენტულად ექსპორტთან
საგარეო ვალის მომსახურება პროცენტულად ექსპორტთან
საგარეო ვალი პროცენტულად ბიუჯეტის შემოსავლებთან
საშინაო ვალი პროცენტულად მშპ-სთან
მთავრობის ვალი პროცენტულად ბიუჯეტის შემოსავლებთან
საგარეო ვალის მომსახურება პროცენტულად ბიუჯეტის შემოსავლებთან
შენიშვნა: გაანგარიშებები გაკეთებულია მაკროეკონომიკური მოდელის გამოყენებით და მონაცემების თავსებადობის უზრუნვეყყოფის მიზნით, გასული
პერიოდის ზოგირთი სტატისტიკური მონაცემი კორექტირებულია
დანართი #1.2
ეროვნული ანგარიშები
(საბაზო სცენარი)
2013
ფაქტ.
2014
ფაქტ.
2015
ფაქტ.
2016
მოსალ
2017
პროგნ.
2018
პროგნ.
2019
პროგნ.
2020
პროგნ.
22274.6
2406.0
19868.7
8044.4
1391.5
6652.9
11992.4
7062.2
4930.2
15464.1
12871.7
2592.4
26847.4
-525.8
-134.3
-391.5
26321.6
2437.8
224.0
2213.8
28759.4
25388.7
8044.3
6484.8
964.7
5520.1
1559.5
24283.9
2665.5
21618.5
10132.8
1443.9
8688.9
12521.8
7192.1
5329.7
17788.1
14749.9
3038.2
29150.5
-360.7
-139.5
-221.3
28789.7
2531.7
267.3
2264.4
31321.5
27906.5
10132.8
7037.6
749.5
6288.1
3095.2
26196.0
2804.8
23391.2
11957.2
1776.4
10180.8
14193.1
7082.7
7110.4
20654.7
16847.3
3807.4
31691.6
-911.5
-174.3
-737.2
30780.0
3649.5
298.4
3351.1
34429.6
30544.5
11957.1
8233.5
1080.2
7153.3
3723.6
27740.4
2910.0
24830.4
13033.0
1773.0
11260.0
15481.0
8083.0
7398.0
21816.7
17660.5
4156.2
34437.6
-769.4
-265.0
-504.4
33668.2
3316.4
217.0
3099.4
36984.6
32967.6
13033.0
9244.3
1107.0
8137.3
3788.7
28561.1
3105.0
25456.1
13808.6
1680.0
12128.6
17241.9
9075.1
8166.7
23011.4
18775.5
4236.0
36600.1
-662.8
-220.0
-442.8
35937.3
3313.0
202.0
3111.0
39250.3
35311.3
13808.6
10689.2
834.0
9855.2
3119.4
29992.9
3140.0
26852.9
15430.6
1985.0
13445.6
19391.8
10327.7
9064.1
25038.4
20518.7
4519.7
39776.9
-565.6
-238.0
-327.6
39211.3
3427.2
245.0
3182.2
42638.5
38185.5
15430.6
12645.5
1313.0
11332.5
2785.1
31626.4
3120.0
28506.4
17180.7
2275.0
14905.7
21722.7
11728.4
9994.3
27300.2
22445.1
4855.1
43229.6
-436.6
-250.0
-186.6
42793.0
3472.2
230.0
3242.2
46265.2
41346.2
17180.7
14638.8
1799.0
12839.8
2541.9
33669.6
3340.0
30329.6
19192.3
2527.0
16665.3
24698.7
13417.0
11281.7
30129.0
24876.7
5252.4
47431.5
-264.7
-250.0
-14.7
47166.8
3535.2
215.0
3320.2
50702.0
45115.0
19192.3
17032.5
2247.0
14785.5
2159.8
3.3%
4.6%
2.8%
3.0%
4.0%
4.5%
4.5%
5.5%
5982.6
3596.6
194.5%
-0.7%
193.5%
-0.5%
6491.6
3676.2
201.8%
3.8%
199.4%
3.1%
8497.5
3743.1
213.5%
5.8%
207.4%
4.0%
9233.8
4014.7
225.2%
5.5%
218.8%
5.5%
9813.7 10665.5 11591.2 12717.9
4266.8 4637.2 5039.7 5529.5
230.2% 239.4% 248.9% 258.9%
4.0%
4.0%
4.0%
4.0%
223.6% 232.5% 241.8% 251.5%
4.0%
4.0%
4.0%
4.0%
197.7%
2.4%
201.6%
2.0%
211.4%
4.9%
223.1%
5.5%
227.9%
4.0%
237.1%
4.0%
246.5%
4.0%
256.4%
4.0%
20.7%
19.7%
19.3%
17.5%
15.5%
13.5%
11.5%
9.5%
9.8%
10.9%
8.4%
11.3%
9.0%
10.3%
8.0%
9.5%
7.0%
8.5%
6.0%
7.5%
5.0%
6.5%
4.0%
5.5%
(მლნ ლარი)
სამომხმარებლო ხარჯები
მთავრობა
კერძო
ინვესტიციები
მთავრობა
კერძო
ექსპორტი
საქონელი
მომსახურება
იმპორტი
საქონელი
მომსახურება
მთლიანი შიდა პროდუქტი
წმინდა ფაქტორული შემოსავლები
მთავრობა
კერძო
მთლიანი ეროვნული პროდუქტი
ტრანსფერები უცხოეთიდან
მთავრობა
კერძო
მთლიანი ეროვნული განკარგვადი შემოსავალი
კერძო განკარგვადი შემოსავალი
მთლიანი დანაზოგები
ეროვნული დანაზოგები
მთავრობა
კერძო
საგარეო დანაზოგები (მიმდ. ანგ. დეფიციტი)
მემორანდუმის მუხლები
მშპ-ს ზრდა, %
მშპ ერთ სულ მოსახლეზე
ლარი
აშშ დოლარი
მშპ-ს დეფლატორი (2001 =100)
პროცენტული ცვლილება, %
სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2001 = 100)
პროცენტული ცვლილება, %
სამომხმარებლო ფასების ინდექსი, პერიოდის
ბოლოს
პროცენტული ცვლილება, %
საპროცენტო განაკვეთი სესხებზე (ეროვნულ
ვალუტაში), %
საპროცენტო განაკვეთი დეპოზიტებზე (ეროვნულ
ვალუტაში), %
საპროცენტო განაკვეთების განფენა, %
2013
ფაქტ.
2014
ფაქტ.
2015
ფაქტ.
2016
მოსალ
2017
პროგნ.
2018
პროგნ.
2019
პროგნ.
2020
პროგნ.
11514.3
1243.7
10270.6
4158.4
719.3
3439.0
6166.9
3631.6
2535.3
8033.8
6687.0
1346.8
13805.7
-270.4
-69.0
-201.3
13535.3
1253.6
115.2
1138.4
14788.9
13055.6
4136.6
3334.7
496.1
2838.6
802.0
12179.0
1336.8
10842.2
5081.9
724.2
4357.7
6204.5
3563.7
2640.8
9021.4
7480.6
1540.9
14444.0
-178.7
-69.1
-109.6
14265.2
1254.5
132.4
1122.0
15519.7
13827.6
5020.8
3487.1
371.4
3115.7
1533.7
12632.1
1352.5
11279.6
5765.9
856.6
4909.3
6648.2
3317.6
3330.6
10201.5
8321.0
1880.5
14844.8
-427.0
-81.6
-345.3
14417.8
1709.5
139.8
1569.7
16127.3
14307.5
5600.9
3856.7
506.0
3350.7
1744.2
12679.2
1330.1
11349.2
5957.0
810.4
5146.6
6873.3
3588.7
3284.6
10219.7
8272.8
1946.9
15289.8
-341.6
-117.7
-223.9
14948.2
1472.4
96.3
1376.1
16420.7
14637.2
5786.5
4104.3
491.5
3612.8
1682.1
12774.4
1388.8
11385.6
6176.1
751.4
5424.7
7491.0
3942.8
3548.2
10540.0
8599.8
1940.2
15901.4
-288.0
-95.6
-192.4
15613.5
1439.4
87.8
1351.6
17052.9
15341.5
5999.4
4644.1
362.3
4281.8
1355.3
12898.9
1350.4
11548.5
6636.1
853.7
5782.5
8101.0
4314.5
3786.6
11019.0
9030.0
1989.0
16617.0
-236.3
-99.4
-136.9
16380.7
1431.7
102.3
1329.4
17812.4
15952.2
6446.2
5282.7
548.5
4734.2
1163.5
13078.2
1290.2
11788.0
7104.6
940.8
6163.8
8725.7
4711.2
4014.6
11543.8
9490.8
2053.0
17364.8
-175.4
-100.4
-75.0
17189.4
1394.7
92.4
1302.4
18584.1
16608.2
6901.3
5880.2
722.6
5157.6
1021.0
13387.6
1328.0
12059.6
7631.2
1004.8
6626.4
9539.6
5182.1
4357.4
12238.5
10105.0
2133.5
18319.8
-102.2
-96.6
-5.7
18217.6
1365.4
83.0
1282.4
19583.0
17425.1
7412.8
6578.6
867.9
5710.7
834.2
83.0%
9.0%
74.0%
30.0%
5.2%
24.8%
44.7%
26.3%
18.4%
57.6%
47.9%
9.7%
100.0%
-2.0%
-0.5%
-1.5%
98.0%
9.1%
0.8%
8.2%
107.1%
94.6%
30.0%
24.2%
3.6%
20.6%
5.8%
83.3%
9.1%
74.2%
34.8%
5.0%
29.8%
43.0%
24.7%
18.3%
61.0%
50.6%
10.4%
100.0%
-1.2%
-0.5%
-0.8%
98.8%
8.7%
0.9%
7.8%
107.4%
95.7%
34.8%
24.1%
2.6%
21.6%
10.6%
82.7%
8.9%
73.8%
37.7%
5.6%
32.1%
44.8%
22.3%
22.4%
65.2%
53.2%
12.0%
100.0%
-2.9%
-0.5%
-2.3%
97.1%
11.5%
0.9%
10.6%
108.6%
96.4%
37.7%
26.0%
3.4%
22.6%
11.7%
80.6%
8.5%
72.1%
37.8%
5.1%
32.7%
45.0%
23.5%
21.5%
63.4%
51.3%
12.1%
100.0%
-2.2%
-0.8%
-1.5%
97.8%
9.6%
0.6%
9.0%
107.4%
95.7%
37.8%
26.8%
3.2%
23.6%
11.0%
78.0%
8.5%
69.6%
37.7%
4.6%
33.1%
47.1%
24.8%
22.3%
62.9%
51.3%
11.6%
100.0%
-1.8%
-0.6%
-1.2%
98.2%
9.1%
0.6%
8.5%
107.2%
96.5%
37.7%
29.2%
2.3%
26.9%
8.5%
75.4%
7.9%
67.5%
38.8%
5.0%
33.8%
48.8%
26.0%
22.8%
62.9%
51.6%
11.4%
100.0%
-1.4%
-0.6%
-0.8%
98.6%
8.6%
0.6%
8.0%
107.2%
96.0%
38.8%
31.8%
3.3%
28.5%
7.0%
73.2%
7.2%
65.9%
39.7%
5.3%
34.5%
50.2%
27.1%
23.1%
63.2%
51.9%
11.2%
100.0%
-1.0%
-0.6%
-0.4%
99.0%
8.0%
0.5%
7.5%
107.0%
95.6%
39.7%
33.9%
4.2%
29.7%
5.9%
71.0%
7.0%
63.9%
40.5%
5.3%
35.1%
52.1%
28.3%
23.8%
63.5%
52.4%
11.1%
100.0%
-0.6%
-0.5%
0.0%
99.4%
7.5%
0.5%
7.0%
106.9%
95.1%
40.5%
35.9%
4.7%
31.2%
4.6%
(რეალური, მლნ ლარი, 2001=100)
სამომხმარებლო ხარჯები
მთავრობა
კერძო
ინვესტიციები
მთავრობა
კერძო
ექსპორტი
საქონელი
მომსახურება
იმპორტი
საქონელი
მომსახურება
მთლიანი შიდა პროდუქტი
წმინდა ფაქტორული შემოსავლები
მთავრობა
კერძო
მთლიანი ეროვნული პროდუქტი
ტრანსფერები უცხოეთიდან
მთავრობა
კერძო
მთლიანი ეროვნული განკარგვადი შემოსავალი
კერძო განკარგვადი შემოსავალი
მთლიანი დანაზოგები
ეროვნული დანაზოგები
მთავრობა
კერძო
საგარეო დანაზოგები (მიმდ. ანგ. დეფიციტი)
(პროცენტულად მშპ-სთან)
სამომხმარებლო ხარჯები
მთავრობა
კერძო
ინვესტიციები
მთავრობა
კერძო
ექსპორტი
საქონელი
მომსახურება
იმპორტი
საქონელი
მომსახურება
მთლიანი შიდა პროდუქტი
წმინდა ფაქტორული შემოსავლები
მთავრობა
კერძო
მთლიანი ეროვნული პროდუქტი
ტრანსფერები უცხოეთიდან
მთავრობა
კერძო
მთლიანი ეროვნული განკარგვადი შემოსავალი
კერძო განკარგვადი შემოსავალი
მთლიანი დანაზოგები
ეროვნული დანაზოგები
მთავრობა
კერძო
საგარეო დანაზოგები (მიმდ. ანგ. დეფიციტი)
დანართი #1.3
ნაერთი ბიუჯეტი
(საბაზო სცენარი)
2013
ფაქტ.
2014
ფაქტ.
2015
ფაქტ.
2016
მოსალ
2017
პროგნ.
2018
პროგნ.
2019
პროგნ.
2020
პროგნ.
შემოსავლები
გადასახადები
არაპირდაპირი გადასახადები
პირდაპირი გადასახადები
სოციალური შენატანები
გრანტები
სხვა შემოსავლები
7,434.2
6,659.3
3,659.4
2,999.9
0.0
238.9
536.0
8,118.8
7,241.6
4,203.6
3,037.9
0.0
279.5
597.8
8,963.2
8,010.9
4,445.5
3,565.4
0.0
318.8
633.5
9,592.0
8,685.0
4,894.0
3,791.0
0.0
257.0
650.0
9,715.0 10,620.0 11,410.0 12,405.0
8,850.0 9,650.0 10,470.0 11,450.0
5,183.0 5,791.0 6,318.0 6,946.0
3,667.0 3,859.0 4,152.0 4,504.0
0.0
0.0
0.0
0.0
265.0
330.0
330.0
330.0
600.0
640.0
610.0
625.0
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
საგარეო
საშინაო
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
6,469.4
1,395.0
1,010.9
237.5
134.3
103.2
547.6
14.9
2,295.0
968.5
7,369.3
1,521.9
1,143.6
248.4
139.5
108.9
625.8
12.2
2,791.2
1,026.3
7,883.0
1,601.7
1,203.2
329.9
174.3
155.6
734.3
20.4
3,036.7
956.9
8,485.0
1,670.0
1,240.0
435.0
265.0
170.0
675.0
40.0
3,350.0
1,075.0
8,881.0
1,743.0
1,362.0
460.0
220.0
240.0
680.0
63.0
3,448.0
1,125.0
9,307.0
1,745.0
1,395.0
498.0
238.0
260.0
758.0
85.0
3,660.0
1,166.0
9,611.0 10,158.0
1,720.0 1,810.0
1,400.0 1,530.0
566.0
621.0
250.0
250.0
316.0
371.0
807.0
859.0
100.0
115.0
3,785.0 3,935.0
1,233.0 1,288.0
964.7
749.5
1,080.2
1,107.0
834.0
1,313.0
1,799.0
2,247.0
არაფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა
ზრდა
შემცირება
1,265.9
1,391.5
-125.7
1,329.2
1,443.9
-114.7
1,421.3
1,776.4
-355.1
1,493.0
1,773.0
-280.0
1,530.0
1,680.0
-150.0
1,875.0
1,985.0
-110.0
2,195.0
2,275.0
-80.0
2,477.0
2,527.0
-50.0
მთლიანი სალდო
-301.1
-579.7
-341.1
-386.0
-696.0
-562.0
-396.0
-230.0
233.7
269.2
-35.4
209.2
77.6
-35.0
134.1
-21.4
131.6
585.8
-454.2
-325.7
-459.0
133.3
216.1
274.3
-58.2
1,001.0
507.6
-35.0
568.4
-25.8
493.4
996.9
-503.4
205.3
99.7
105.6
447.1
506.2
-59.1
933.0
256.7
-35.0
323.9
-32.1
676.3
1,046.7
-370.4
144.8
265.4
-120.6
344.0
435.0
-91.0
810.0
120.0
-35.0
180.0
-25.0
690.0
1,074.0
-384.0
80.0
80.0
0.0
464.0
555.0
-91.0
1,160.0
215.0
-35.0
300.0
-50.0
945.0
1,360.0
-415.0
0.0
0.0
0.0
630.0
720.0
-90.0
1,172.0
275.0
-35.0
330.0
-20.0
897.0
1,560.0
-663.0
-20.0
-20.0
0.0
709.0
785.0
-76.0
1,015.0
285.0
-35.0
345.0
-25.0
730.0
1,540.0
-810.0
-90.0
-90.0
0.0
809.0
885.0
-76.0
1,075.0
285.0
-35.0
345.0
-25.0
790.0
1,570.0
-780.0
36.0
36.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მთავრობის საგარეო ვალი, მლნ აშშ დოლარი
საგარეო ვალის მომსახურება, მლნ აშშ დოლარი
ძირითადი თანხა, მლნ. აშშ დოლარი
პროცენტი, მლნ აშშ დოლარი
მთავრობის საშინაო ვალი, მლნ ლარი
მთავრობის საგარეო ვალი პროცენტულად მშპ-თან
მთავრობის საგარეო ვალი პროცენტულად ექსპორტთან
4202.0
353.8
273.1
80.7
2016.9
27.2%
58.3%
4199.8
364.1
285.1
79.0
2570.4
26.8%
59.2%
4314.9
240.0
163.2
76.8
2827.3
32.6%
69.0%
4673.3
282.2
167.0
115.2
2982.3
31.2%
69.4%
5084.2
276.1
180.4
95.7
3247.3
31.9%
67.8%
5474.2
391.7
288.3
103.5
3542.3
31.7%
64.9%
5791.6
460.9
352.2
108.7
3852.3
30.8%
61.3%
6135.1
447.8
339.1
108.7
4162.3
29.7%
57.1%
მთავრობის საგარეო ვალის მომსახურება პროცენტულად
ექსპორტთან
4.9%
5.1%
3.8%
4.2%
3.7%
4.6%
4.9%
4.2%
მთავრობის საგარეო ვალის პროცენტის მომსახურება
პროცენტულად ექსპორტთან
1.1%
1.1%
1.2%
1.7%
1.3%
1.2%
1.2%
1.0%
(მლნ ლარი)
საოპერაციო სალდო
ფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა
ზრდა
შემცირება
ვალდებულებების წმინდა ზრდა
საშინაო
ფულად საკრედიტო ორგანოები
სხვა ვალდებულებები
სხვა კრედიტორული დავალიანება
საგარეო
აღება
დაფარვა
დეპოზიტებზე ნაშთის ცვლილება (+ ზრდა)
ეროვნული ბანკი
კომერციული ბანკები
ბალანსი
მემორანდუმის მუხლები
მთავრობის ვალი პროცენტულად ბიუჯეტის
შემოსავლებთან
125.3%
128.1%
146.8%
143.2%
153.8%
151.9%
150.5%
147.3%
მთავრობის საგარეო ვალის მომსახურება პროცენტულად
ბიუჯეტის შემოსავლებთან
7.9%
7.9%
6.1%
6.8%
6.5%
8.5%
9.3%
8.3%
მთავრობის საგარეო ვალის მომსახურება პროცენტულად
ხარჯებსა და არაფინანსური აქტივების შეძენასთან
7.5%
7.3%
5.6%
6.3%
6.0%
8.0%
8.9%
8.1%
2013
ფაქტ.
2014
ფაქტ.
2015
ფაქტ.
2016
მოსალ
2017
პროგნ.
2018
პროგნ.
2019
პროგნ.
2020
პროგნ.
1.7%
1.6%
1.8%
2.6%
2.1%
2.1%
2.1%
2.0%
შემოსავლები
გადასახადები
არაპირდაპირი გადასახადები
პირდაპირი გადასახადები
სოციალური შენატანები
გრანტები
სხვა შემოსავლები
27.7%
24.8%
13.6%
11.2%
0.0%
0.9%
2.0%
27.9%
24.8%
14.4%
10.4%
0.0%
1.0%
2.1%
28.3%
25.3%
14.0%
11.3%
0.0%
1.0%
2.0%
27.9%
25.2%
14.2%
11.0%
0.0%
0.7%
1.9%
26.5%
24.2%
14.2%
10.0%
0.0%
0.7%
1.6%
26.7%
24.3%
14.6%
9.7%
0.0%
0.8%
1.6%
26.4%
24.2%
14.6%
9.6%
0.0%
0.8%
1.4%
26.2%
24.1%
14.6%
9.5%
0.0%
0.7%
1.3%
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
საგარეო
საშინაო
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
24.1%
5.2%
3.8%
0.9%
0.5%
0.4%
2.0%
0.1%
8.5%
3.6%
25.3%
5.2%
3.9%
0.9%
0.5%
0.4%
2.1%
0.0%
9.6%
3.5%
24.9%
5.1%
3.8%
1.0%
0.5%
0.5%
2.3%
0.1%
9.6%
3.0%
24.6%
4.8%
3.6%
1.3%
0.8%
0.5%
2.0%
0.1%
9.7%
3.1%
24.3%
4.8%
3.7%
1.3%
0.6%
0.7%
1.9%
0.2%
9.4%
3.1%
23.4%
4.4%
3.5%
1.3%
0.6%
0.7%
1.9%
0.2%
9.2%
2.9%
22.2%
4.0%
3.2%
1.3%
0.6%
0.7%
1.9%
0.2%
8.8%
2.9%
21.4%
3.8%
3.2%
1.3%
0.5%
0.8%
1.8%
0.2%
8.3%
2.7%
საოპერაციო სალდო
3.6%
2.6%
3.4%
3.2%
2.3%
3.3%
4.2%
4.7%
არაფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა
ზრდა
შემცირება
4.7%
5.2%
-0.5%
4.6%
5.0%
-0.4%
4.5%
5.6%
-1.1%
4.3%
5.1%
-0.8%
4.2%
4.6%
-0.4%
4.7%
5.0%
-0.3%
5.1%
5.3%
-0.2%
5.2%
5.3%
-0.1%
მთლიანი სალდო
-1.1%
-2.0%
-1.1%
-1.1%
-1.9%
-1.4%
-0.9%
-0.5%
0.9%
1.0%
-0.1%
0.8%
0.3%
-0.1%
0.5%
-0.1%
0.5%
2.2%
-1.7%
-1.2%
-1.7%
0.5%
0.7%
0.9%
-0.2%
3.4%
1.7%
-0.1%
1.9%
-0.1%
1.7%
3.4%
-1.7%
0.7%
0.3%
0.4%
1.4%
1.6%
-0.2%
2.9%
0.8%
-0.1%
1.0%
-0.1%
2.1%
3.3%
-1.2%
0.5%
0.8%
-0.4%
1.0%
1.3%
-0.3%
2.4%
0.3%
-0.1%
0.5%
-0.1%
2.0%
3.1%
-1.1%
0.2%
0.2%
0.0%
1.3%
1.5%
-0.2%
3.2%
0.6%
-0.1%
0.8%
-0.1%
2.6%
3.7%
-1.1%
0.0%
0.0%
0.0%
1.6%
1.8%
-0.2%
2.9%
0.7%
-0.1%
0.8%
-0.1%
2.3%
3.9%
-1.7%
-0.1%
-0.1%
0.0%
1.6%
1.8%
-0.2%
2.3%
0.7%
-0.1%
0.8%
-0.1%
1.7%
3.6%
-1.9%
-0.2%
-0.2%
0.0%
1.7%
1.9%
-0.2%
2.3%
0.6%
-0.1%
0.7%
-0.1%
1.7%
3.3%
-1.6%
0.1%
0.1%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
მთავრობის საგარეო ვალის პროცენტის დაფარვა
პროცენტულად ხარჯებსა და არაფინანსური აქტივების
შეძენასთან
(პროცენტულად მშპ-სთან)
ფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა
ზრდა
შემცირება
ვალდებულებების წმინდა ზრდა
საშინაო
ფულად საკრედიტო ორგანოები
სხვა ვალდებულებები
სხვა კრედიტორული დავალიანება
საგარეო
აღება
დაფარვა
დეპოზიტებზე ნაშთის ცვლილება (+ ზრდა)
ეროვნული ბანკი
კომერციული ბანკები
ბალანსი
დანართი #1.4
საგადასახდელო ბალანსი
(საბაზო სცენარი)
2013
ფაქტ.
2014
ფაქტ.
2015
ფაქტ.
2016
მოსალ
2017
პროგნ.
2018
პროგნ.
2019
პროგნ.
2020
პროგნ.
-937.6
-3492.6
4245.8
-7738.4
1405.5
2964.0
-1558.6
-316.1
630.6
-946.6
-80.7
-865.9
1465.6
134.7
1330.9
888.0
79.1
956.2
-147.3
49.6
0.0
-1753.0
-4280.4
4073.3
-8353.7
1297.8
3018.5
-1720.7
-204.3
662.8
-867.1
-79.0
-788.1
1433.9
151.4
1282.5
1628.7
279.4
1280.7
68.6
124.3
0.0
-1640.8
-4302.8
3121.0
-7423.9
1455.5
3133.2
-1677.7
-401.7
489.4
-891.1
-76.8
-814.3
1608.2
131.5
1476.7
1462.4
298.0
1767.8
-603.4
178.4
0.0
-1647.3
-4164.1
3514.3
-7678.5
1409.5
3216.5
-1807.0
-334.5
524.1
-858.6
-115.2
-743.4
1441.9
94.3
1347.6
1722.9
300.0
1200.3
222.6
-75.6
0.0
-1356.2
-4217.5
3945.7
-8163.2
1709.0
3550.7
-1841.7
-288.2
541.0
-829.2
-95.7
-733.6
1440.4
87.8
1352.6
1561.9
410.9
1001.0
150.0
-205.7
0.0
-1210.9
-4430.9
4490.3
-8921.2
1975.8
3940.9
-1965.1
-245.9
570.7
-816.6
-103.5
-713.2
1490.1
106.5
1383.5
1460.8
390.0
874.1
196.7
-249.9
0.0
-1105.2
-4659.4
5099.3
-9758.7
2234.4
4345.3
-2110.9
-189.8
601.5
-791.3
-108.7
-682.6
1509.7
100.0
1409.7
1377.6
317.4
838.1
222.1
-272.4
0.0
-939.1
-4982.5
5833.5
-10815.9
2621.4
4905.1
-2283.6
-115.1
639.3
-754.4
-108.7
-645.7
1537.0
93.5
1443.6
1269.0
343.5
583.2
342.3
-329.9
0.0
-5.8%
-21.6%
26.3%
-47.9%
8.7%
18.4%
-9.7%
-2.0%
3.9%
-5.9%
-0.5%
-5.4%
9.1%
0.8%
8.2%
5.5%
0.5%
5.9%
-0.9%
0.3%
0.0%
-10.6%
-25.9%
24.7%
-50.6%
7.9%
18.3%
-10.4%
-1.2%
4.0%
-5.3%
-0.5%
-4.8%
8.7%
0.9%
7.8%
9.9%
1.7%
7.8%
0.4%
0.8%
0.0%
-11.7%
-30.8%
22.3%
-53.2%
10.4%
22.4%
-12.0%
-2.9%
3.5%
-6.4%
-0.5%
-5.8%
11.5%
0.9%
10.6%
10.5%
2.1%
12.7%
-4.3%
1.3%
0.0%
-11.0%
-27.8%
23.5%
-51.3%
9.4%
21.5%
-12.1%
-2.2%
3.5%
-5.7%
-0.8%
-5.0%
9.6%
0.6%
9.0%
11.5%
2.0%
8.0%
1.5%
-0.5%
0.0%
-8.5%
-26.5%
24.8%
-51.3%
10.7%
22.3%
-11.6%
-1.8%
3.4%
-5.2%
-0.6%
-4.6%
9.1%
0.6%
8.5%
9.8%
2.6%
6.3%
0.9%
-1.3%
0.0%
-7.0%
-25.6%
26.0%
-51.6%
11.4%
22.8%
-11.4%
-1.4%
3.3%
-4.7%
-0.6%
-4.1%
8.6%
0.6%
8.0%
8.4%
2.3%
5.1%
1.1%
-1.4%
0.0%
-5.9%
-24.8%
27.1%
-51.9%
11.9%
23.1%
-11.2%
-1.0%
3.2%
-4.2%
-0.6%
-3.6%
8.0%
0.5%
7.5%
7.3%
1.7%
4.5%
1.2%
-1.4%
0.0%
-4.6%
-24.2%
28.3%
-52.4%
12.7%
23.8%
-11.1%
-0.6%
3.1%
-3.7%
-0.5%
-3.1%
7.5%
0.5%
7.0%
6.2%
1.7%
2.8%
1.7%
-1.6%
0.0%
(მლნ აშშ დოლარი)
მიმდინარე ანგარიში
საქონელი
საქონლის ექსპორტი
საქონლის იმპორტი
მომსახურება
მომსახურების ექსპორტი
მომსახურების იმპორტი
წმინდა ფაქტორული შემოსავლები
მუშაკთა შრომის ანაზღაურება
პროცენტების გადახდა
მთავრობა
კერძო
წმინდა მიმდინარე ტრანსფერები
მთავრობა
კერძო
კაპიტალის და ფინანსური ანგარიში
მთავრობა
კერძო
საბანკო სისტემა
რეზერვების ცვლილება (- ზრდა)
ბალანსი
(პროცენტულად მშპ-სთან)
მიმდინარე ანგარიში
საქონელი
საქონლის ექსპორტი
საქონლის იმპორტი
მომსახურება
მომსახურების ექსპორტი
მომსახურების იმპორტი
წმინდა ფაქტორული შემოსავლები
მუშაკთა შრომის ანაზღაურება
პროცენტების გადახდა
მთავრობა
კერძო
წმინდა მიმდინარე ტრანსფერები
მთავრობა
კერძო
კაპიტალის და ფინანსური ანგარიში
მთავრობა
კერძო
საბანკო სისტემა
რეზერვების ცვლილება (- ზრდა)
ბალანსი
დანართი #1.5
დეპოზიტური კორპორაციების მიმოხილვა
(საბაზო სცენარი)
2013
ფაქტ.
2014
ფაქტ.
2015
ფაქტ.
2016
მოსალ
2017
პროგნ.
2018
პროგნ.
2019
პროგნ.
2020
პროგნ.
წმინდა უცხოური აქტივები
1,195.2
უცხოური აქტივები
6,545.8
უცხოური ვალდებულებები
5,350.6
საშინაო აქტივები
8,641.4
მთავრობის წმინდა დავალიანება
569.8
ეკონომიკის დანარჩენი სექტორის დავალიანება 10,764.9
სხვა მუხლები წმინდა
-2,693.3
ფართო ფული M3
9,836.6
ფართო ფული M2
5,418.4
ნაღდი ფული ბანკებს გარეთ
1,899.6
დეპოზიტები ეროვნულ ვალუტაში
3,518.8
დეპოზიტები უცხოურ ვალუტაში
4,418.2
923.3
6,610.7
5,687.4
10,266.5
648.9
13,263.1
-3,645.5
11,189.8
5,911.3
1,942.6
3,968.7
5,278.5
2,204.4
9,090.0
6,885.6
11,139.5
712.9
15,836.3
-5,409.7
13,343.9
5,762.9
1,981.9
3,781.0
7,581.0
1,779.0
9,051.9
7,272.9
13,597.4
597.9
18,562.9
-5,563.4
15,376.4
6,696.3
2,226.0
4,470.3
8,680.1
2,131.4
9,682.5
7,551.1
14,892.9
562.9
20,145.4
-5,815.4
17,024.4
7,549.0
2,453.9
5,095.1
9,475.4
2,253.8
10,555.9
8,302.0
17,199.4
547.9
22,745.4
-6,093.8
19,453.3
8,758.0
2,770.1
5,987.9
10,695.3
2,369.5
11,508.0
9,138.5
19,859.2
602.9
25,652.8
-6,396.4
22,228.7
10,160.6
3,126.9
7,033.6
12,068.1
2,341.0
12,661.3
10,320.4
23,685.7
531.9
29,882.3
-6,728.5
26,026.7
12,051.9
3,573.3
8,478.6
13,974.8
2.73
4.95
55.7%
2.47
1.36
40.1%
2.61
4.93
57.1%
2.49
1.31
45.5%
2.37
5.50
66.7%
2.70
1.16
50.0%
2.24
5.14
66.0%
2.70
1.17
53.9%
2.15
4.85
65.0%
2.72
1.21
55.0%
2.04
4.54
64.1%
2.72
1.23
57.2%
1.94
4.25
63.2%
2.72
1.24
59.3%
1.82
3.94
62.2%
2.72
1.26
63.0%
წმინდა უცხოური აქტივები
22.1%
უცხოური აქტივები
8.6%
უცხოური ვალდებულებები
5.9%
საშინაო აქტივები
24.8%
მთავრობის წმინდა დავალიანება
816.4%
ეკონომიკის დანარჩენი სექტორის დავალიანება 18.5%
სხვა მუხლები წმინდა
29.4%
ფართო ფული M3
24.5%
ფართო ფული M2
33.2%
ნაღდი ფული ბანკებს გარეთ
22.6%
დეპოზიტები ეროვნულ ვალუტაში
39.7%
დეპოზიტები უცხოურ ვალუტაში
15.2%
-22.8%
1.0%
6.3%
18.8%
13.9%
23.2%
35.4%
13.8%
9.1%
2.3%
12.8%
19.5%
138.8%
37.5%
21.1%
8.5%
9.9%
19.4%
48.4%
19.3%
-2.5%
2.0%
-4.7%
43.6%
-19.3%
-0.4%
5.6%
22.1%
-16.1%
17.2%
2.8%
15.2%
16.2%
12.3%
18.2%
14.5%
6.4%
8.0%
8.5%
13.9%
-5.9%
11.7%
4.6%
12.9%
14.7%
12.2%
16.0%
11.4%
5.7%
9.0%
9.9%
15.5%
-2.7%
12.9%
4.8%
14.3%
16.0%
12.9%
17.5%
12.9%
5.1%
9.0%
10.1%
15.5%
10.0%
12.8%
5.0%
14.3%
16.0%
12.9%
17.5%
12.8%
-1.2%
10.0%
12.9%
19.3%
-11.8%
16.5%
5.2%
17.1%
18.6%
14.3%
20.5%
15.8%
3.2%
22.7%
19.5%
35.2%
2.2%
45.5%
-12.5%
38.4%
20.3%
6.7%
13.6%
18.1%
7.0%
28.7%
21.7%
35.1%
2.2%
50.0%
-17.1%
42.1%
18.2%
6.3%
11.9%
23.9%
5.2%
26.3%
21.1%
39.5%
1.7%
53.9%
-16.2%
44.7%
19.4%
6.5%
13.0%
25.2%
5.8%
26.5%
20.6%
40.7%
1.5%
55.0%
-15.9%
46.5%
20.6%
6.7%
13.9%
25.9%
5.7%
26.5%
20.9%
43.2%
1.4%
57.2%
-15.3%
48.9%
22.0%
7.0%
15.1%
26.9%
5.5%
26.6%
21.1%
45.9%
1.4%
59.3%
-14.8%
51.4%
23.5%
7.2%
16.3%
27.9%
4.9%
26.7%
21.8%
49.9%
1.1%
63.0%
-14.2%
54.9%
25.4%
7.5%
17.9%
29.5%
(მლნ ლარი)
მემორანდუმის მუხლები
ფულის მიმოქცევის სიჩქარე M3
ფულის მიმოქცევის სიჩქარე M2
დოლარიზაციის კოეფიციენტი
ფულის მულტიპლიკატორი M3
ფულის მულტიპლიკატორი M2
კერძო სექტორის კრედიტი პროც. მშპ-სთან
(პროცენტულად წინა წელთან)
(პროცენტულად მშპ-სთან)
წმინდა უცხოური აქტივები
უცხოური აქტივები
უცხოური ვალდებულებები
საშინაო აქტივები
მთავრობის წმინდა დავალიანება
ეკონომიკის დანარჩენი სექტორის დავალიანება
სხვა მუხლები წმინდა
ფართო ფული M3
ფართო ფული M2
ნაღდი ფული ბანკებს გარეთ
დეპოზიტები ეროვნულ ვალუტაში
დეპოზიტები უცხოურ ვალუტაში
4.5%
24.4%
19.9%
32.2%
2.1%
40.1%
-10.0%
36.6%
20.2%
7.1%
13.1%
16.5%
დანართი #1.6
ეროვნული ბანკის მიმოხილვა
(საბაზო სცენარი)
2013
ფაქტ.
2014
ფაქტ.
2015
ფაქტ.
2016
მოსალ
2017
პროგნ.
2018
პროგნ.
2019
პროგნ.
2020
პროგნ.
წმინდა უცხოური აქტივები
უცხოური აქტივები
ოფიციალური საერთთაშორისო რეზერვი
სხვა უცხოური აქტივები
უცხოური ვალდებულებები
საშინაო აქტივები
მთავრობის წმინდა დავალიანება
მთავრობის სასესხო დავალიანება
მთავრობის დეპოზიტები
კომერციული ბანკების დავალიანება
სხვა მუხლები წმინდა
სარეზერვო ფული
ნაღდი ფული მიმოქცევაში
სავალდებულო რეზერვი
ნაშთი საკორესპონდენტო და სხვა ანგარიშებზე
4,317.8
4,903.8
4,902.3
1.5
586.0
-328.7
35.3
523.6
488.3
-284.5
-79.5
3,989.1
2,351.6
992.6
644.9
4,564.1
5,032.9
5,030.1
2.8
468.8
-63.1
-66.3
521.6
587.9
211.7
-208.4
4,501.0
2,462.1
1,154.4
884.5
5,513.2
6,040.1
6,036.9
3.3
526.9
-565.1
-350.9
502.5
853.4
713.4
-927.5
4,948.2
2,503.7
1,717.2
727.2
5,494.4
5,975.1
5,971.6
3.5
480.8
208.9
-465.9
467.5
933.4
1,452.7
-777.9
5,703.3
2,835.0
1,900.5
967.8
5,933.8
6,390.5
6,386.7
3.8
456.7
316.7
-500.9
432.5
933.4
1,667.6
-849.9
6,250.5
3,149.3
2,056.4
1,044.7
6,531.7
6,965.6
6,961.5
4.1
433.9
615.0
-515.9
397.5
913.4
2,060.4
-929.5
7,146.8
3,589.3
2,274.7
1,282.8
7,180.3
7,592.5
7,588.1
4.4
412.2
991.5
-460.9
362.5
823.4
2,468.3
-1,015.9
8,171.8
4,090.6
2,515.4
1,565.8
7,960.2
8,351.7
8,346.9
4.9
391.6
1,593.4
-531.9
327.5
859.4
3,236.1
-1,110.8
9,553.6
4,724.1
2,807.3
2,022.1
მემორანდუმის მუხლები
საერთაშორისო რეზერვები
ერთი თვის საშუალო იმპორტის ჯერადი
მლნ აშშ დოლარი
3.6
2823.4
3.2
2699.1
3.3
2520.7
3.3
2596.3
3.3
2776.8
3.3
3026.7
3.3
3299.2
3.3
3629.1
13.5%
3.0%
3.0%
13.1%
-38.9%
-39.9%
-108.5%
-1.3%
-48.5%
65.6%
-293.1%
22.5%
22.6%
13.5%
39.3%
5.7%
2.6%
2.6%
90.4%
-20.0%
-80.8%
-287.8%
-0.4%
20.4%
-174.4%
162.1%
12.8%
4.7%
16.3%
37.2%
20.8%
20.0%
20.0%
15.1%
12.4%
796.0%
429.2%
-3.7%
45.1%
237.0%
345.0%
9.9%
1.7%
48.8%
-17.8%
-0.3%
-1.1%
-1.1%
8.5%
-8.8%
-137.0%
32.8%
-7.0%
9.4%
103.6%
-16.1%
15.3%
13.2%
10.7%
33.1%
9.1%
8.0%
8.0%
8.2%
-5.0%
249.7%
7.5%
-7.5%
0.0%
25.1%
9.4%
13.1%
13.2%
10.1%
19.0%
10.1%
9.0%
9.0%
8.7%
-5.0%
94.2%
3.0%
-8.1%
-2.1%
23.6%
9.4%
14.3%
14.0%
10.6%
22.8%
9.9%
9.0%
9.0%
8.7%
-5.0%
61.2%
-10.7%
-8.8%
-9.9%
19.8%
9.3%
14.3%
14.0%
10.6%
22.1%
10.9%
10.0%
10.0%
9.7%
-5.0%
60.7%
15.4%
-9.7%
4.4%
31.1%
9.3%
16.9%
15.5%
11.6%
29.1%
16.1%
18.3%
18.3%
0.0%
2.2%
-1.2%
0.1%
2.0%
1.8%
-1.1%
-0.3%
14.9%
8.8%
3.7%
2.4%
15.7%
17.3%
17.3%
0.0%
1.6%
-0.2%
-0.2%
1.8%
2.0%
0.7%
-0.7%
15.4%
8.4%
4.0%
3.0%
17.4%
19.1%
19.0%
0.0%
1.7%
-1.8%
-1.1%
1.6%
2.7%
2.3%
-2.9%
15.6%
7.9%
5.4%
2.3%
16.0%
17.4%
17.3%
0.0%
1.4%
0.6%
-1.4%
1.4%
2.7%
4.2%
-2.3%
16.6%
8.2%
5.5%
2.8%
16.2%
17.5%
17.5%
0.0%
1.2%
0.9%
-1.4%
1.2%
2.6%
4.6%
-2.3%
17.1%
8.6%
5.6%
2.9%
16.4%
17.5%
17.5%
0.0%
1.1%
1.5%
-1.3%
1.0%
2.3%
5.2%
-2.3%
18.0%
9.0%
5.7%
3.2%
16.6%
17.6%
17.6%
0.0%
1.0%
2.3%
-1.1%
0.8%
1.9%
5.7%
-2.4%
18.9%
9.5%
5.8%
3.6%
16.8%
17.6%
17.6%
0.0%
0.8%
3.4%
-1.1%
0.7%
1.8%
6.8%
-2.3%
20.1%
10.0%
5.9%
4.3%
(მლნ ლარი)
(პროცენტულად წინა წელთან)
წმინდა უცხოური აქტივები
უცხოური აქტივები
ოფიციალური საერთთაშორისო რეზერვი
სხვა უცხოური აქტივები
უცხოური ვალდებულებები
საშინაო აქტივები
მთავრობის წმინდა დავალიანება
მთავრობის სასესხო დავალიანება
მთავრობის დეპოზიტები
კომერციული ბანკების დავალიანება
სხვა მუხლები წმინდა
სარეზერვო ფული
ნაღდი ფული მიმოქცევაში
სავალდებულო რეზერვი
ნაშთი საკორესპონდენტო და სხვა ანგარიშებზე
(პროცენტულად მშპ-სთან)
წმინდა უცხოური აქტივები
უცხოური აქტივები
ოფიციალური საერთთაშორისო რეზერვი
სხვა უცხოური აქტივები
უცხოური ვალდებულებები
საშინაო აქტივები
მთავრობის წმინდა დავალიანება
მთავრობის სასესხო დავალიანება
მთავრობის დეპოზიტები
კომერციული ბანკების დავალიანება
სხვა მუხლები წმინდა
სარეზერვო ფული
ნაღდი ფული მიმოქცევაში
სავალდებულო რეზერვი
ნაშთი საკორესპონდენტო და სხვა ანგარიშებზე
სხვა
TariRi:9/23/2016 dro:6:52 PM
დანართი #2.1
ძირითადი ეკონომიკური და ფინანსური ინდიკატორები
(ოპტიმისტური სცენარი)
2013
ფაქტ.
2014
ფაქტ.
2015
ფაქტ.
2016
მოსალ
2017
პროგნ.
2018
პროგნ.
2019
პროგნ.
2020
პროგნ.
2.6%
3.3%
8.6%
4.6%
8.7%
2.8%
8.7%
3.0%
11.1%
5.4%
11.6%
5.9%
11.6%
5.9%
12.7%
6.9%
26847.4
16140.5
29150.5
16509.6
31691.6
13965.0
34437.6
14972.9
37592.1
16344.4
41959.7
18243.4
46834.9
20363.0
52770.1
22943.5
5982.6
3596.6
8044.4
-0.5%
2.4%
-0.7%
6491.6
3676.2
10132.8
3.1%
2.0%
3.8%
8497.5
3743.1
11957.2
4.0%
4.9%
5.8%
9233.8
4014.7
13033.0
5.5%
5.5%
5.5%
10079.7
4382.5
14200.4
5.4%
5.4%
5.4%
11250.8
4891.6
16219.8
5.4%
5.4%
5.4%
12558.0
5460.0
18458.9
5.4%
5.4%
5.4%
14149.4
6151.9
21081.9
5.4%
5.4%
5.4%
ნაერთი ბიუჯეტი
გადასახადები და სოციალური შენატანები
გადასახადები
ხარჯები და არა ფინანსური აქტივების ზრდა
ხარჯები
-0.2%
-0.2%
-1.7%
6.4%
8.7%
8.7%
12.1%
13.9%
10.6%
10.6%
9.6%
7.0%
8.4%
8.4%
6.2%
7.6%
4.1%
4.1%
3.0%
4.7%
11.6%
11.6%
6.9%
4.8%
11.0%
11.0%
5.3%
3.3%
11.9%
11.9%
6.7%
5.7%
საგარეო სექტორი
ექსპორტი
საქონელი
მომსახურება
იმპორტი
საქონელი
მომსახურება
19.2%
21.2%
16.5%
1.5%
0.3%
8.0%
-1.6%
-4.1%
1.8%
8.4%
8.0%
10.4%
-11.8%
-23.4%
3.8%
-9.7%
-11.1%
-2.5%
7.6%
12.6%
2.7%
4.2%
3.4%
7.7%
14.2%
15.4%
12.8%
12.1%
12.4%
10.9%
15.0%
15.8%
14.1%
12.8%
13.1%
11.3%
14.5%
15.6%
13.4%
13.0%
13.2%
12.0%
16.2%
16.4%
16.0%
14.3%
14.7%
12.8%
22.5%
24.5%
33.2%
12.8%
13.8%
9.1%
9.9%
19.3%
-2.5%
15.3%
15.2%
16.2%
19.5%
18.5%
19.9%
21.1%
20.0%
21.3%
21.4%
20.0%
21.3%
25.0%
22.9%
24.0%
2.7
5.0
2.6
4.9
2.4
5.5
2.2
5.1
2.1
4.8
2.0
4.4
1.8
4.0
1.7
3.7
2.47
1.36
2.49
1.31
2.70
1.16
2.70
1.17
2.71
1.20
2.68
1.20
2.65
1.20
2.61
1.19
მთლიანი საერთაშორისო რეზერვები
ერთი თვის საშუალო იმპორტის ჯერადი
მლნ აშშ დოლარი
3.6
2823.4
3.2
2699.1
3.3
2520.7
3.3
2596.3
3.3
2879.7
3.3
3254.0
3.3
3677.1
3.3
4191.9
საპროცენტო განაკვეთები (ეროვნულ ვალუტაში), პროცენტი
სესხებზე
დეპოზიტებზე
20.7%
9.8%
19.7%
8.4%
19.3%
9.0%
17.5%
8.0%
15.5%
7.0%
13.5%
6.0%
11.5%
5.0%
9.5%
4.0%
რეალური სექტორი
ინვესტიციები
30.0%
34.8%
37.7%
37.8%
37.8%
38.7%
39.4%
40.0%
ნაერთი ბიუჯეტი
შემოსავლები
გადასახადები და სოციალური შენატანები
გადასახადები
ხარჯები და არა ფინანსური აქტივების შეძენა
ხარჯები
არა ფინანსური აქტივების შეძენა
საოპერაციო სალდო
მთლიანი სალდო
27.7%
24.8%
24.8%
29.3%
24.1%
5.2%
3.6%
-1.1%
27.9%
24.8%
24.8%
30.2%
25.3%
5.0%
2.6%
-2.0%
28.3%
25.3%
25.3%
30.5%
24.9%
5.6%
3.4%
-1.1%
27.9%
25.2%
25.2%
29.8%
24.6%
5.1%
3.2%
-1.1%
26.4%
24.1%
24.1%
28.1%
23.6%
4.5%
2.7%
-1.3%
26.4%
24.0%
24.0%
26.9%
22.2%
4.7%
4.2%
-0.3%
25.9%
23.9%
23.9%
25.4%
20.5%
4.9%
5.4%
0.7%
25.6%
23.7%
23.7%
24.0%
19.2%
4.8%
6.3%
1.6%
-21.6%
-25.9%
-30.8%
-27.8%
-27.1%
-26.9%
-26.7%
-26.8%
-14.9%
-5.8%
-19.3%
-10.6%
-23.3%
-11.7%
-20.6%
-11.0%
-18.2%
-9.2%
-16.9%
-8.3%
-16.0%
-8.0%
-14.9%
-7.5%
34.7%
27.2%
58.3%
4.9%
98.1%
7.5%
125.3%
35.7%
26.8%
59.2%
5.1%
96.4%
8.8%
128.1%
41.5%
32.6%
69.0%
3.8%
115.3%
8.9%
146.8%
39.9%
31.2%
69.4%
4.2%
112.1%
8.7%
143.2%
39.7%
31.1%
66.3%
3.6%
118.0%
8.6%
150.8%
38.4%
30.0%
62.1%
4.4%
113.9%
8.4%
145.9%
36.7%
28.4%
57.3%
4.6%
109.7%
8.2%
141.5%
34.6%
26.7%
52.2%
3.8%
104.6%
7.9%
135.5%
7.9%
7.9%
6.1%
6.8%
6.4%
8.1%
8.7%
7.6%
(პროცენტული ცვლილება წინა წელთან თუ სხვაგვარად არ არის მითითებული)
ეროვნული შემოსავალი და ფასები
ნომინალური მშპ
რეალური მშპ
ნომინალური მშპ
მლნ ლარი
მლნ აშშ დოლარი
მშპ ერთ სულ მოსახლეზე
ლარი
აშშ დოლარი
ინვესტიციები, მლნ ლარი
სამომხმარებლო ფასების ინდექსი, საშუალო პერიოდის
სამომხმარებლო ფასების ინდექსი, პერიოდის ბოლოს
მშპ-ს დეფლატორი
ფული და კრედიტი (პერიოდის ბოლოს)
სარეზერვო ფული
ფართო ფული M3
ფართო ფული M2
ფულის მიმოქცევის სიჩქარე
M3
M2
ფულის მულტიპლიკატორი
M3
M2
(პროცენტულად მშპ-სთან თუ სხვაგვარად არ არის მითითებული)
საგარეო სექტორი
საქონლით ვაჭრობის ბალანსი
მიმდინარე ანგარიშის ბალანსი
ტრანსფერების გარეშე
ტრანსფერების ჩათვლით
სახელმწიფო ვალები
მთავრობის ვალი პროცენტულად მშპ-სთან
საგარეო ვალი პროცენტულად მშპ-სთან
საგარეო ვალი პროცენტულად ექსპორტთან
საგარეო ვალის მომსახურება პროცენტულად ექსპორტთან
საგარეო ვალი პროცენტულად ბიუჯეტის შემოსავლებთან
საშინაო ვალი პროცენტულად მშპ-სთან
მთავრობის ვალი პროცენტულად ბიუჯეტის შემოსავლებთან
საგარეო ვალის მომსახურება პროცენტულად ბიუჯეტის შემოსავლებთან
შენიშვნა: გაანგარიშებები გაკეთებულია მაკროეკონომიკური მოდელის გამოყენებით და მონაცემების თავსებადობის უზრუნვეყყოფის მიზნით, გასული
პერიოდის ზოგირთი სტატისტიკური მონაცემი კორექტირებულია
დანართი #2.2
ეროვნული ანგარიშები
(ოპტიმისტური სცენარი)
2013
ფაქტ.
2014
ფაქტ.
2015
ფაქტ.
2016
მოსალ
2017
პროგნ.
2018
პროგნ.
2019
პროგნ.
2020
პროგნ.
22274.6
2406.0
19868.7
8044.4
1391.5
6652.9
11992.4
7062.2
4930.2
15464.1
12871.7
2592.4
26847.4
-525.8
-134.3
-391.5
26321.6
2437.8
224.0
2213.8
28759.4
25388.7
8044.3
6484.8
964.7
5520.1
1559.5
24283.9
2665.5
21618.5
10132.8
1443.9
8688.9
12521.8
7192.1
5329.7
17788.1
14749.9
3038.2
29150.5
-360.7
-139.5
-221.3
28789.7
2531.7
267.3
2264.4
31321.5
27906.5
10132.8
7037.6
749.5
6288.1
3095.2
26196.0
2804.8
23391.2
11957.2
1776.4
10180.8
14193.1
7082.7
7110.4
20654.7
16847.3
3807.4
31691.6
-911.5
-174.3
-737.2
30780.0
3649.5
298.4
3351.1
34429.6
30544.5
11957.1
8233.5
1080.2
7153.3
3723.6
27740.4
2910.0
24830.4
13033.0
1773.0
11260.0
15481.0
8083.0
7398.0
21816.7
17660.5
4156.2
34437.6
-769.4
-265.0
-504.4
33668.2
3316.4
217.0
3099.4
36984.6
32967.6
13033.0
9244.3
1107.0
8137.3
3788.7
29604.2
3105.0
26499.2
14200.4
1680.0
12520.4
17636.9
9237.8
8399.1
23849.4
19431.5
4417.9
37592.1
-629.1
-220.0
-409.1
36963.0
3397.3
202.0
3195.3
40360.3
36230.3
14200.4
10756.2
1025.0
9731.2
3444.2
32344.6
3140.0
29204.6
16219.8
1985.0
14234.8
20286.5
10700.9
9585.6
26891.1
21975.3
4915.8
41959.7
-499.2
-238.0
-261.2
41460.5
3601.8
245.0
3356.8
45062.3
40172.3
16219.8
12717.7
1750.0
10967.7
3502.1
35520.1
3120.0
32400.1
18458.9
2275.0
16183.9
23237.8
12369.5
10868.4
30382.0
24875.0
5507.0
46834.9
-341.8
-250.0
-91.8
46493.1
3742.6
230.0
3512.6
50235.7
44588.7
18458.9
14715.6
2527.0
12188.6
3743.3
39410.6
3340.0
36070.6
21081.9
2527.0
18554.9
27013.4
14401.9
12611.5
34735.8
28523.7
6212.1
52770.1
-143.3
-250.0
106.7
52626.8
3908.9
215.0
3693.9
56535.7
49867.7
21081.9
17125.1
3328.0
13797.1
3956.8
3.3%
4.6%
2.8%
3.0%
5.4%
5.9%
5.9%
6.9%
5982.6
3596.6
194.5%
-0.7%
193.5%
-0.5%
6491.6
3676.2
201.8%
3.8%
199.4%
3.1%
8497.5
3743.1
213.5%
5.8%
207.4%
4.0%
9233.8 10079.7 11250.8 12558.0 14149.4
4014.7 4382.5 4891.6 5460.0 6151.9
225.2% 233.3% 245.9% 259.1% 273.1%
5.5%
5.4%
5.4%
5.4%
5.4%
218.8% 226.6% 238.8% 251.7% 265.3%
5.5%
5.4%
5.4%
5.4%
5.4%
197.7%
2.4%
201.6%
2.0%
211.4%
4.9%
223.1%
5.5%
231.0%
5.4%
243.5%
5.4%
256.6%
5.4%
270.5%
5.4%
20.7%
19.7%
19.3%
17.5%
15.5%
13.5%
11.5%
9.5%
9.8%
10.9%
8.4%
11.3%
9.0%
10.3%
8.0%
9.5%
7.0%
8.5%
6.0%
7.5%
5.0%
6.5%
4.0%
5.5%
(მლნ ლარი)
სამომხმარებლო ხარჯები
მთავრობა
კერძო
ინვესტიციები
მთავრობა
კერძო
ექსპორტი
საქონელი
მომსახურება
იმპორტი
საქონელი
მომსახურება
მთლიანი შიდა პროდუქტი
წმინდა ფაქტორული შემოსავლები
მთავრობა
კერძო
მთლიანი ეროვნული პროდუქტი
ტრანსფერები უცხოეთიდან
მთავრობა
კერძო
მთლიანი ეროვნული განკარგვადი შემოსავალი
კერძო განკარგვადი შემოსავალი
მთლიანი დანაზოგები
ეროვნული დანაზოგები
მთავრობა
კერძო
საგარეო დანაზოგები (მიმდ. ანგ. დეფიციტი)
მემორანდუმის მუხლები
მშპ-ს ზრდა, %
მშპ ერთ სულ მოსახლეზე
ლარი
აშშ დოლარი
მშპ-ს დეფლატორი (2001 =100)
პროცენტული ცვლილება, %
სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2001 = 100)
პროცენტული ცვლილება, %
სამომხმარებლო ფასების ინდექსი, პერიოდის
ბოლოს
პროცენტული ცვლილება, %
საპროცენტო განაკვეთი სესხებზე (ეროვნულ
ვალუტაში), %
საპროცენტო განაკვეთი დეპოზიტებზე (ეროვნულ
ვალუტაში), %
საპროცენტო განაკვეთების განფენა, %
2013
ფაქტ.
2014
ფაქტ.
2015
ფაქტ.
2016
მოსალ
2017
პროგნ.
2018
პროგნ.
2019
პროგნ.
2020
პროგნ.
11514.3
1243.7
10270.6
4158.4
719.3
3439.0
6166.9
3631.6
2535.3
8033.8
6687.0
1346.8
13805.7
-270.4
-69.0
-201.3
13535.3
1253.6
115.2
1138.4
14788.9
13055.6
4136.6
3334.7
496.1
2838.6
802.0
12179.0
1336.8
10842.2
5081.9
724.2
4357.7
6204.5
3563.7
2640.8
9021.4
7480.6
1540.9
14444.0
-178.7
-69.1
-109.6
14265.2
1254.5
132.4
1122.0
15519.7
13827.6
5020.8
3487.1
371.4
3115.7
1533.7
12632.1
1352.5
11279.6
5765.9
856.6
4909.3
6648.2
3317.6
3330.6
10201.5
8321.0
1880.5
14844.8
-427.0
-81.6
-345.3
14417.8
1709.5
139.8
1569.7
16127.3
14307.5
5600.9
3856.7
506.0
3350.7
1744.2
12679.2
1330.1
11349.2
5957.0
810.4
5146.6
6873.3
3588.7
3284.6
10219.7
8272.8
1946.9
15289.8
-341.6
-117.7
-223.9
14948.2
1472.4
96.3
1376.1
16420.7
14637.2
5786.5
4104.3
491.5
3612.8
1682.1
13065.0
1370.3
11694.7
6267.0
741.4
5525.6
7560.8
3960.2
3600.6
10777.4
8781.0
1996.4
16115.5
-269.7
-94.3
-175.4
15845.8
1456.4
86.6
1369.8
17302.2
15531.7
6087.6
4611.1
439.4
4171.7
1476.5
13543.1
1314.8
12228.4
6791.5
831.1
5960.3
8251.1
4352.4
3898.8
11519.4
9413.6
2105.8
17066.3
-203.1
-96.8
-106.2
16863.3
1465.0
99.6
1365.3
18328.2
16339.3
6597.1
5172.7
711.8
4460.9
1424.4
14110.8
1239.5
12871.3
7333.0
903.8
6429.3
8967.3
4773.3
4194.0
12337.9
10101.5
2236.3
18073.2
-131.9
-96.5
-35.4
17941.4
1444.2
88.8
1355.5
19385.6
17206.5
7123.2
5678.7
975.2
4703.5
1444.5
14854.2
1258.9
13595.3
7945.9
952.4
6993.5
9890.2
5272.9
4617.3
13370.1
10979.0
2391.1
19320.3
-52.5
-91.5
39.1
19267.8
1431.1
78.7
1352.4
20699.0
18257.7
7718.5
6269.9
1218.5
5051.4
1448.7
83.0%
9.0%
74.0%
30.0%
5.2%
24.8%
44.7%
26.3%
18.4%
57.6%
47.9%
9.7%
100.0%
-2.0%
-0.5%
-1.5%
98.0%
9.1%
0.8%
8.2%
107.1%
94.6%
30.0%
24.2%
3.6%
20.6%
5.8%
83.3%
9.1%
74.2%
34.8%
5.0%
29.8%
43.0%
24.7%
18.3%
61.0%
50.6%
10.4%
100.0%
-1.2%
-0.5%
-0.8%
98.8%
8.7%
0.9%
7.8%
107.4%
95.7%
34.8%
24.1%
2.6%
21.6%
10.6%
82.7%
8.9%
73.8%
37.7%
5.6%
32.1%
44.8%
22.3%
22.4%
65.2%
53.2%
12.0%
100.0%
-2.9%
-0.5%
-2.3%
97.1%
11.5%
0.9%
10.6%
108.6%
96.4%
37.7%
26.0%
3.4%
22.6%
11.7%
80.6%
8.5%
72.1%
37.8%
5.1%
32.7%
45.0%
23.5%
21.5%
63.4%
51.3%
12.1%
100.0%
-2.2%
-0.8%
-1.5%
97.8%
9.6%
0.6%
9.0%
107.4%
95.7%
37.8%
26.8%
3.2%
23.6%
11.0%
78.8%
8.3%
70.5%
37.8%
4.5%
33.3%
46.9%
24.6%
22.3%
63.4%
51.7%
11.8%
100.0%
-1.7%
-0.6%
-1.1%
98.3%
9.0%
0.5%
8.5%
107.4%
96.4%
37.8%
28.6%
2.7%
25.9%
9.2%
77.1%
7.5%
69.6%
38.7%
4.7%
33.9%
48.3%
25.5%
22.8%
64.1%
52.4%
11.7%
100.0%
-1.2%
-0.6%
-0.6%
98.8%
8.6%
0.6%
8.0%
107.4%
95.7%
38.7%
30.3%
4.2%
26.1%
8.3%
75.8%
6.7%
69.2%
39.4%
4.9%
34.6%
49.6%
26.4%
23.2%
64.9%
53.1%
11.8%
100.0%
-0.7%
-0.5%
-0.2%
99.3%
8.0%
0.5%
7.5%
107.3%
95.2%
39.4%
31.4%
5.4%
26.0%
8.0%
74.7%
6.3%
68.4%
40.0%
4.8%
35.2%
51.2%
27.3%
23.9%
65.8%
54.1%
11.8%
100.0%
-0.3%
-0.5%
0.2%
99.7%
7.4%
0.4%
7.0%
107.1%
94.5%
40.0%
32.5%
6.3%
26.1%
7.5%
(რეალური, მლნ ლარი, 2001=100)
სამომხმარებლო ხარჯები
მთავრობა
კერძო
ინვესტიციები
მთავრობა
კერძო
ექსპორტი
საქონელი
მომსახურება
იმპორტი
საქონელი
მომსახურება
მთლიანი შიდა პროდუქტი
წმინდა ფაქტორული შემოსავლები
მთავრობა
კერძო
მთლიანი ეროვნული პროდუქტი
ტრანსფერები უცხოეთიდან
მთავრობა
კერძო
მთლიანი ეროვნული განკარგვადი შემოსავალი
კერძო განკარგვადი შემოსავალი
მთლიანი დანაზოგები
ეროვნული დანაზოგები
მთავრობა
კერძო
საგარეო დანაზოგები (მიმდ. ანგ. დეფიციტი)
(პროცენტულად მშპ-სთან)
სამომხმარებლო ხარჯები
მთავრობა
კერძო
ინვესტიციები
მთავრობა
კერძო
ექსპორტი
საქონელი
მომსახურება
იმპორტი
საქონელი
მომსახურება
მთლიანი შიდა პროდუქტი
წმინდა ფაქტორული შემოსავლები
მთავრობა
კერძო
მთლიანი ეროვნული პროდუქტი
ტრანსფერები უცხოეთიდან
მთავრობა
კერძო
მთლიანი ეროვნული განკარგვადი შემოსავალი
კერძო განკარგვადი შემოსავალი
მთლიანი დანაზოგები
ეროვნული დანაზოგები
მთავრობა
კერძო
საგარეო დანაზოგები (მიმდ. ანგ. დეფიციტი)
დანართი #2.3
ნაერთი ბიუჯეტი
(ოპტიმისტური სცენარი)
2013
ფაქტ.
2014
ფაქტ.
2015
ფაქტ.
2016
მოსალ
2017
პროგნ.
2018
პროგნ.
2019
პროგნ.
2020
პროგნ.
შემოსავლები
გადასახადები
არაპირდაპირი გადასახადები
პირდაპირი გადასახადები
სოციალური შენატანები
გრანტები
სხვა შემოსავლები
7,434.2
6,659.3
3,659.4
2,999.9
0.0
238.9
536.0
8,118.8
7,241.6
4,203.6
3,037.9
0.0
279.5
597.8
8,963.2
8,010.9
4,445.5
3,565.4
0.0
318.8
633.5
9,592.0
8,685.0
4,894.0
3,791.0
0.0
257.0
650.0
9,906.0 11,057.0 12,138.0 13,486.0
9,041.0 10,087.0 11,198.0 12,531.0
5,299.0 6,051.0 6,749.0 7,584.0
3,742.0 4,036.0 4,449.0 4,947.0
0.0
0.0
0.0
0.0
265.0
330.0
330.0
330.0
600.0
640.0
610.0
625.0
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
საგარეო
საშინაო
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
6,469.4
1,395.0
1,010.9
237.5
134.3
103.2
547.6
14.9
2,295.0
968.5
7,369.3
1,521.9
1,143.6
248.4
139.5
108.9
625.8
12.2
2,791.2
1,026.3
7,883.0
1,601.7
1,203.2
329.9
174.3
155.6
734.3
20.4
3,036.7
956.9
8,485.0
1,670.0
1,240.0
435.0
265.0
170.0
675.0
40.0
3,350.0
1,075.0
8,881.0
1,743.0
1,362.0
460.0
220.0
240.0
680.0
63.0
3,448.0
1,125.0
9,307.0
1,745.0
1,395.0
498.0
238.0
260.0
758.0
85.0
3,660.0
1,166.0
9,611.0 10,158.0
1,720.0 1,810.0
1,400.0 1,530.0
566.0
621.0
250.0
250.0
316.0
371.0
807.0
859.0
100.0
115.0
3,785.0 3,935.0
1,233.0 1,288.0
964.7
749.5
1,080.2
1,107.0
1,025.0
1,750.0
2,527.0
3,328.0
არაფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა
ზრდა
შემცირება
1,265.9
1,391.5
-125.7
1,329.2
1,443.9
-114.7
1,421.3
1,776.4
-355.1
1,493.0
1,773.0
-280.0
1,530.0
1,680.0
-150.0
1,875.0
1,985.0
-110.0
2,195.0
2,275.0
-80.0
2,477.0
2,527.0
-50.0
მთლიანი სალდო
-301.1
-579.7
-341.1
-386.0
-505.0
-125.0
332.0
851.0
233.7
269.2
-35.4
209.2
77.6
-35.0
134.1
-21.4
131.6
585.8
-454.2
-325.7
-459.0
133.3
216.1
274.3
-58.2
1,001.0
507.6
-35.0
568.4
-25.8
493.4
996.9
-503.4
205.3
99.7
105.6
447.1
506.2
-59.1
933.0
256.7
-35.0
323.9
-32.1
676.3
1,046.7
-370.4
144.8
265.4
-120.6
344.0
435.0
-91.0
810.0
120.0
-35.0
180.0
-25.0
690.0
1,074.0
-384.0
80.0
80.0
0.0
464.0
555.0
-91.0
1,160.0
215.0
-35.0
300.0
-50.0
945.0
1,360.0
-415.0
191.0
191.0
0.0
630.0
720.0
-90.0
1,172.0
275.0
-35.0
330.0
-20.0
897.0
1,560.0
-663.0
417.0
417.0
0.0
709.0
785.0
-76.0
1,015.0
285.0
-35.0
345.0
-25.0
730.0
1,540.0
-810.0
638.0
638.0
0.0
809.0
885.0
-76.0
1,075.0
285.0
-35.0
345.0
-25.0
790.0
1,570.0
-780.0
1,117.0
1,117.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მთავრობის საგარეო ვალი, მლნ აშშ დოლარი
საგარეო ვალის მომსახურება, მლნ აშშ დოლარი
ძირითადი თანხა, მლნ. აშშ დოლარი
პროცენტი, მლნ აშშ დოლარი
მთავრობის საშინაო ვალი, მლნ ლარი
მთავრობის საგარეო ვალი პროცენტულად მშპ-თან
მთავრობის საგარეო ვალი პროცენტულად ექსპორტთან
4202.0
353.8
273.1
80.7
2016.9
27.2%
58.3%
4199.8
364.1
285.1
79.0
2570.4
26.8%
59.2%
4314.9
240.0
163.2
76.8
2827.3
32.6%
69.0%
4673.3
282.2
167.0
115.2
2982.3
31.2%
69.4%
5084.2
276.1
180.4
95.7
3247.3
31.1%
66.3%
5474.2
391.7
288.3
103.5
3542.3
30.0%
62.1%
5791.6
460.9
352.2
108.7
3852.3
28.4%
57.3%
6135.1
447.8
339.1
108.7
4162.3
26.7%
52.2%
მთავრობის საგარეო ვალის მომსახურება პროცენტულად
ექსპორტთან
4.9%
5.1%
3.8%
4.2%
3.6%
4.4%
4.6%
3.8%
მთავრობის საგარეო ვალის პროცენტის მომსახურება
პროცენტულად ექსპორტთან
1.1%
1.1%
1.2%
1.7%
1.2%
1.2%
1.1%
0.9%
(მლნ ლარი)
საოპერაციო სალდო
ფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა
ზრდა
შემცირება
ვალდებულებების წმინდა ზრდა
საშინაო
ფულად საკრედიტო ორგანოები
სხვა ვალდებულებები
სხვა კრედიტორული დავალიანება
საგარეო
აღება
დაფარვა
დეპოზიტებზე ნაშთის ცვლილება (+ ზრდა)
ეროვნული ბანკი
კომერციული ბანკები
ბალანსი
მემორანდუმის მუხლები
მთავრობის ვალი პროცენტულად ბიუჯეტის
შემოსავლებთან
125.3%
128.1%
146.8%
143.2%
150.8%
145.9%
141.5%
135.5%
მთავრობის საგარეო ვალის მომსახურება პროცენტულად
ბიუჯეტის შემოსავლებთან
7.9%
7.9%
6.1%
6.8%
6.4%
8.1%
8.7%
7.6%
მთავრობის საგარეო ვალის მომსახურება პროცენტულად
ხარჯებსა და არაფინანსური აქტივების შეძენასთან
7.5%
7.3%
5.6%
6.3%
6.0%
8.0%
8.9%
8.1%
2013
ფაქტ.
2014
ფაქტ.
2015
ფაქტ.
2016
მოსალ
2017
პროგნ.
2018
პროგნ.
2019
პროგნ.
2020
პროგნ.
1.7%
1.6%
1.8%
2.6%
2.1%
2.1%
2.1%
2.0%
შემოსავლები
გადასახადები
არაპირდაპირი გადასახადები
პირდაპირი გადასახადები
სოციალური შენატანები
გრანტები
სხვა შემოსავლები
27.7%
24.8%
13.6%
11.2%
0.0%
0.9%
2.0%
27.9%
24.8%
14.4%
10.4%
0.0%
1.0%
2.1%
28.3%
25.3%
14.0%
11.3%
0.0%
1.0%
2.0%
27.9%
25.2%
14.2%
11.0%
0.0%
0.7%
1.9%
26.4%
24.1%
14.1%
10.0%
0.0%
0.7%
1.6%
26.4%
24.0%
14.4%
9.6%
0.0%
0.8%
1.5%
25.9%
23.9%
14.4%
9.5%
0.0%
0.7%
1.3%
25.6%
23.7%
14.4%
9.4%
0.0%
0.6%
1.2%
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
საგარეო
საშინაო
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
24.1%
5.2%
3.8%
0.9%
0.5%
0.4%
2.0%
0.1%
8.5%
3.6%
25.3%
5.2%
3.9%
0.9%
0.5%
0.4%
2.1%
0.0%
9.6%
3.5%
24.9%
5.1%
3.8%
1.0%
0.5%
0.5%
2.3%
0.1%
9.6%
3.0%
24.6%
4.8%
3.6%
1.3%
0.8%
0.5%
2.0%
0.1%
9.7%
3.1%
23.6%
4.6%
3.6%
1.2%
0.6%
0.6%
1.8%
0.2%
9.2%
3.0%
22.2%
4.2%
3.3%
1.2%
0.6%
0.6%
1.8%
0.2%
8.7%
2.8%
20.5%
3.7%
3.0%
1.2%
0.5%
0.7%
1.7%
0.2%
8.1%
2.6%
19.2%
3.4%
2.9%
1.2%
0.5%
0.7%
1.6%
0.2%
7.5%
2.4%
საოპერაციო სალდო
3.6%
2.6%
3.4%
3.2%
2.7%
4.2%
5.4%
6.3%
არაფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა
ზრდა
შემცირება
4.7%
5.2%
-0.5%
4.6%
5.0%
-0.4%
4.5%
5.6%
-1.1%
4.3%
5.1%
-0.8%
4.1%
4.5%
-0.4%
4.5%
4.7%
-0.3%
4.7%
4.9%
-0.2%
4.7%
4.8%
-0.1%
მთლიანი სალდო
-1.1%
-2.0%
-1.1%
-1.1%
-1.3%
-0.3%
0.7%
1.6%
0.9%
1.0%
-0.1%
0.8%
0.3%
-0.1%
0.5%
-0.1%
0.5%
2.2%
-1.7%
-1.2%
-1.7%
0.5%
0.7%
0.9%
-0.2%
3.4%
1.7%
-0.1%
1.9%
-0.1%
1.7%
3.4%
-1.7%
0.7%
0.3%
0.4%
1.4%
1.6%
-0.2%
2.9%
0.8%
-0.1%
1.0%
-0.1%
2.1%
3.3%
-1.2%
0.5%
0.8%
-0.4%
1.0%
1.3%
-0.3%
2.4%
0.3%
-0.1%
0.5%
-0.1%
2.0%
3.1%
-1.1%
0.2%
0.2%
0.0%
1.2%
1.5%
-0.2%
3.1%
0.6%
-0.1%
0.8%
-0.1%
2.5%
3.6%
-1.1%
0.5%
0.5%
0.0%
1.5%
1.7%
-0.2%
2.8%
0.7%
-0.1%
0.8%
0.0%
2.1%
3.7%
-1.6%
1.0%
1.0%
0.0%
1.5%
1.7%
-0.2%
2.2%
0.6%
-0.1%
0.7%
-0.1%
1.6%
3.3%
-1.7%
1.4%
1.4%
0.0%
1.5%
1.7%
-0.1%
2.0%
0.5%
-0.1%
0.7%
0.0%
1.5%
3.0%
-1.5%
2.1%
2.1%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
მთავრობის საგარეო ვალის პროცენტის დაფარვა
პროცენტულად ხარჯებსა და არაფინანსური აქტივების
შეძენასთან
(პროცენტულად მშპ-სთან)
ფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა
ზრდა
შემცირება
ვალდებულებების წმინდა ზრდა
საშინაო
ფულად საკრედიტო ორგანოები
სხვა ვალდებულებები
სხვა კრედიტორული დავალიანება
საგარეო
აღება
დაფარვა
დეპოზიტებზე ნაშთის ცვლილება (+ ზრდა)
ეროვნული ბანკი
კომერციული ბანკები
ბალანსი
დანართი #2.4
საგადასახდელო ბალანსი
(ოპტიმისტური სცენარი)
2013
ფაქტ.
2014
ფაქტ.
2015
ფაქტ.
2016
მოსალ
2017
პროგნ.
2018
პროგნ.
2019
პროგნ.
2020
პროგნ.
-937.6
-3492.6
4245.8
-7738.4
1405.5
2964.0
-1558.6
-316.1
630.6
-946.6
-80.7
-865.9
1465.6
134.7
1330.9
888.0
79.1
956.2
-147.3
49.6
0.0
-1753.0
-4280.4
4073.3
-8353.7
1297.8
3018.5
-1720.7
-204.3
662.8
-867.1
-79.0
-788.1
1433.9
151.4
1282.5
1628.7
279.4
1280.7
68.6
124.3
0.0
-1640.8
-4302.8
3121.0
-7423.9
1455.5
3133.2
-1677.7
-401.7
489.4
-891.1
-76.8
-814.3
1608.2
131.5
1476.7
1462.4
298.0
1767.8
-603.4
178.4
0.0
-1647.3
-4164.1
3514.3
-7678.5
1409.5
3216.5
-1807.0
-334.5
524.1
-858.6
-115.2
-743.4
1441.9
94.3
1347.6
1722.9
300.0
1200.3
222.6
-75.6
0.0
-1497.5
-4432.0
4016.5
-8448.5
1730.9
3651.8
-1920.8
-273.5
555.7
-829.2
-95.7
-733.6
1477.1
87.8
1389.3
1806.0
410.9
1068.8
326.3
-308.5
0.0
-1522.6
-4901.9
4652.5
-9554.5
2030.3
4167.7
-2137.3
-217.1
602.0
-819.1
-103.5
-715.6
1566.0
106.5
1459.5
1897.0
390.0
1076.9
430.1
-374.4
0.0
-1627.5
-5437.2
5378.0
-10815.2
2331.0
4725.4
-2394.3
-148.6
651.6
-800.2
-108.7
-691.5
1627.2
100.0
1527.2
2050.5
317.4
1206.6
526.6
-423.0
0.0
-1720.3
-6139.9
6261.7
-12401.6
2782.4
5483.3
-2700.9
-62.3
711.2
-773.5
-108.7
-664.8
1699.5
93.5
1606.0
2235.1
343.5
1124.5
767.1
-514.8
0.0
-5.8%
-21.6%
26.3%
-47.9%
8.7%
18.4%
-9.7%
-2.0%
3.9%
-5.9%
-0.5%
-5.4%
9.1%
0.8%
8.2%
5.5%
0.5%
5.9%
-0.9%
0.3%
0.0%
-10.6%
-25.9%
24.7%
-50.6%
7.9%
18.3%
-10.4%
-1.2%
4.0%
-5.3%
-0.5%
-4.8%
8.7%
0.9%
7.8%
9.9%
1.7%
7.8%
0.4%
0.8%
0.0%
-11.7%
-30.8%
22.3%
-53.2%
10.4%
22.4%
-12.0%
-2.9%
3.5%
-6.4%
-0.5%
-5.8%
11.5%
0.9%
10.6%
10.5%
2.1%
12.7%
-4.3%
1.3%
0.0%
-11.0%
-27.8%
23.5%
-51.3%
9.4%
21.5%
-12.1%
-2.2%
3.5%
-5.7%
-0.8%
-5.0%
9.6%
0.6%
9.0%
11.5%
2.0%
8.0%
1.5%
-0.5%
0.0%
-9.2%
-27.1%
24.6%
-51.7%
10.6%
22.3%
-11.8%
-1.7%
3.4%
-5.1%
-0.6%
-4.5%
9.0%
0.5%
8.5%
11.0%
2.5%
6.5%
2.0%
-1.9%
0.0%
-8.3%
-26.9%
25.5%
-52.4%
11.1%
22.8%
-11.7%
-1.2%
3.3%
-4.5%
-0.6%
-3.9%
8.6%
0.6%
8.0%
10.4%
2.1%
5.9%
2.4%
-2.1%
0.0%
-8.0%
-26.7%
26.4%
-53.1%
11.4%
23.2%
-11.8%
-0.7%
3.2%
-3.9%
-0.5%
-3.4%
8.0%
0.5%
7.5%
10.1%
1.6%
5.9%
2.6%
-2.1%
0.0%
-7.5%
-26.8%
27.3%
-54.1%
12.1%
23.9%
-11.8%
-0.3%
3.1%
-3.4%
-0.5%
-2.9%
7.4%
0.4%
7.0%
9.7%
1.5%
4.9%
3.3%
-2.2%
0.0%
(მლნ აშშ დოლარი)
მიმდინარე ანგარიში
საქონელი
საქონლის ექსპორტი
საქონლის იმპორტი
მომსახურება
მომსახურების ექსპორტი
მომსახურების იმპორტი
წმინდა ფაქტორული შემოსავლები
მუშაკთა შრომის ანაზღაურება
პროცენტების გადახდა
მთავრობა
კერძო
წმინდა მიმდინარე ტრანსფერები
მთავრობა
კერძო
კაპიტალის და ფინანსური ანგარიში
მთავრობა
კერძო
საბანკო სისტემა
რეზერვების ცვლილება (- ზრდა)
ბალანსი
(პროცენტულად მშპ-სთან)
მიმდინარე ანგარიში
საქონელი
საქონლის ექსპორტი
საქონლის იმპორტი
მომსახურება
მომსახურების ექსპორტი
მომსახურების იმპორტი
წმინდა ფაქტორული შემოსავლები
მუშაკთა შრომის ანაზღაურება
პროცენტების გადახდა
მთავრობა
კერძო
წმინდა მიმდინარე ტრანსფერები
მთავრობა
კერძო
კაპიტალის და ფინანსური ანგარიში
მთავრობა
კერძო
საბანკო სისტემა
რეზერვების ცვლილება (- ზრდა)
ბალანსი
დანართი #2.5
დეპოზიტური კორპორაციების მიმოხილვა
(ოპტიმისტური სცენარი)
2013
ფაქტ.
2014
ფაქტ.
2015
ფაქტ.
2016
მოსალ
2017
პროგნ.
2018
პროგნ.
2019
პროგნ.
2020
პროგნ.
წმინდა უცხოური აქტივები
1,195.2
უცხოური აქტივები
6,545.8
უცხოური ვალდებულებები
5,350.6
საშინაო აქტივები
8,641.4
მთავრობის წმინდა დავალიანება
569.8
ეკონომიკის დანარჩენი სექტორის დავალიანება 10,764.9
სხვა მუხლები წმინდა
-2,693.3
ფართო ფული M3
9,836.6
ფართო ფული M2
5,418.4
ნაღდი ფული ბანკებს გარეთ
1,899.6
დეპოზიტები ეროვნულ ვალუტაში
3,518.8
დეპოზიტები უცხოურ ვალუტაში
4,418.2
923.3
6,610.7
5,687.4
10,266.5
648.9
13,263.1
-3,645.5
11,189.8
5,911.3
1,942.6
3,968.7
5,278.5
2,204.4
9,090.0
6,885.6
11,139.5
712.9
15,836.3
-5,409.7
13,343.9
5,762.9
1,981.9
3,781.0
7,581.0
1,779.0
9,051.9
7,272.9
13,597.4
597.9
18,562.9
-5,563.4
15,376.4
6,696.3
2,226.0
4,470.3
8,680.1
1,962.5
10,041.9
8,079.3
15,915.3
371.9
21,365.7
-5,822.3
17,877.8
7,892.3
2,530.1
5,362.2
9,985.5
1,834.4
11,350.2
9,515.8
19,614.8
-80.1
25,811.0
-6,116.1
21,449.2
9,571.4
2,944.5
6,626.8
11,877.8
1,596.2
12,828.9
11,232.7
24,137.8
-753.1
31,334.8
-6,443.9
25,734.0
11,607.6
3,426.8
8,180.8
14,126.4
1,015.8
14,629.0
13,613.2
30,610.3
-1,905.1
39,328.7
-6,813.3
31,626.1
14,388.2
4,036.7
10,351.5
17,237.9
2.73
4.95
55.7%
2.47
1.36
40.1%
2.61
4.93
57.1%
2.49
1.31
45.5%
2.37
5.50
66.7%
2.70
1.16
50.0%
2.24
5.14
66.0%
2.70
1.17
53.9%
2.10
4.76
65.1%
2.71
1.20
56.8%
1.96
4.38
64.2%
2.68
1.20
61.5%
1.82
4.03
63.3%
2.65
1.20
66.9%
1.67
3.67
62.5%
2.61
1.19
74.5%
წმინდა უცხოური აქტივები
22.1%
უცხოური აქტივები
8.6%
უცხოური ვალდებულებები
5.9%
საშინაო აქტივები
24.8%
მთავრობის წმინდა დავალიანება
816.4%
ეკონომიკის დანარჩენი სექტორის დავალიანება 18.5%
სხვა მუხლები წმინდა
29.4%
ფართო ფული M3
24.5%
ფართო ფული M2
33.2%
ნაღდი ფული ბანკებს გარეთ
22.6%
დეპოზიტები ეროვნულ ვალუტაში
39.7%
დეპოზიტები უცხოურ ვალუტაში
15.2%
-22.8%
1.0%
6.3%
18.8%
13.9%
23.2%
35.4%
13.8%
9.1%
2.3%
12.8%
19.5%
138.8%
37.5%
21.1%
8.5%
9.9%
19.4%
48.4%
19.3%
-2.5%
2.0%
-4.7%
43.6%
-19.3%
-0.4%
5.6%
22.1%
-16.1%
17.2%
2.8%
15.2%
16.2%
12.3%
18.2%
14.5%
-2.0%
12.0%
16.1%
21.7%
-37.8%
18.4%
4.7%
18.5%
19.9%
15.7%
22.1%
17.4%
-6.5%
13.0%
17.8%
23.2%
-121.5%
20.8%
5.0%
20.0%
21.3%
16.4%
23.6%
19.0%
-13.0%
13.0%
18.0%
23.1%
-840.1%
21.4%
5.4%
20.0%
21.3%
16.4%
23.4%
18.9%
-36.4%
14.0%
21.2%
26.8%
-153.0%
25.5%
5.7%
22.9%
24.0%
17.8%
26.5%
22.0%
3.2%
22.7%
19.5%
35.2%
2.2%
45.5%
-12.5%
38.4%
20.3%
6.7%
13.6%
18.1%
7.0%
28.7%
21.7%
35.1%
2.2%
50.0%
-17.1%
42.1%
18.2%
6.3%
11.9%
23.9%
5.2%
26.3%
21.1%
39.5%
1.7%
53.9%
-16.2%
44.7%
19.4%
6.5%
13.0%
25.2%
5.2%
26.7%
21.5%
42.3%
1.0%
56.8%
-15.5%
47.6%
21.0%
6.7%
14.3%
26.6%
4.4%
27.1%
22.7%
46.7%
-0.2%
61.5%
-14.6%
51.1%
22.8%
7.0%
15.8%
28.3%
3.4%
27.4%
24.0%
51.5%
-1.6%
66.9%
-13.8%
54.9%
24.8%
7.3%
17.5%
30.2%
1.9%
27.7%
25.8%
58.0%
-3.6%
74.5%
-12.9%
59.9%
27.3%
7.6%
19.6%
32.7%
(მლნ ლარი)
მემორანდუმის მუხლები
ფულის მიმოქცევის სიჩქარე M3
ფულის მიმოქცევის სიჩქარე M2
დოლარიზაციის კოეფიციენტი
ფულის მულტიპლიკატორი M3
ფულის მულტიპლიკატორი M2
კერძო სექტორის კრედიტი პროც. მშპ-სთან
(პროცენტულად წინა წელთან)
(პროცენტულად მშპ-სთან)
წმინდა უცხოური აქტივები
უცხოური აქტივები
უცხოური ვალდებულებები
საშინაო აქტივები
მთავრობის წმინდა დავალიანება
ეკონომიკის დანარჩენი სექტორის დავალიანება
სხვა მუხლები წმინდა
ფართო ფული M3
ფართო ფული M2
ნაღდი ფული ბანკებს გარეთ
დეპოზიტები ეროვნულ ვალუტაში
დეპოზიტები უცხოურ ვალუტაში
4.5%
24.4%
19.9%
32.2%
2.1%
40.1%
-10.0%
36.6%
20.2%
7.1%
13.1%
16.5%
დანართი #2.6
ეროვნული ბანკის მიმოხილვა
(ოპტიმისტური სცენარი)
2013
ფაქტ.
2014
ფაქტ.
2015
ფაქტ.
2016
მოსალ
2017
პროგნ.
2018
პროგნ.
2019
პროგნ.
2020
პროგნ.
წმინდა უცხოური აქტივები
უცხოური აქტივები
ოფიციალური საერთთაშორისო რეზერვი
სხვა უცხოური აქტივები
უცხოური ვალდებულებები
საშინაო აქტივები
მთავრობის წმინდა დავალიანება
მთავრობის სასესხო დავალიანება
მთავრობის დეპოზიტები
კომერციული ბანკების დავალიანება
სხვა მუხლები წმინდა
სარეზერვო ფული
ნაღდი ფული მიმოქცევაში
სავალდებულო რეზერვი
ნაშთი საკორესპონდენტო და სხვა ანგარიშებზე
4,317.8
4,903.8
4,902.3
1.5
586.0
-328.7
35.3
523.6
488.3
-284.5
-79.5
3,989.1
2,351.6
992.6
644.9
4,564.1
5,032.9
5,030.1
2.8
468.8
-63.1
-66.3
521.6
587.9
211.7
-208.4
4,501.0
2,462.1
1,154.4
884.5
5,513.2
6,040.1
6,036.9
3.3
526.9
-565.1
-350.9
502.5
853.4
713.4
-927.5
4,948.2
2,503.7
1,717.2
727.2
5,494.4
5,975.1
5,971.6
3.5
480.8
208.9
-465.9
467.5
933.4
1,452.7
-777.9
5,703.3
2,835.0
1,900.5
967.8
6,170.4
6,627.1
6,623.3
3.9
456.7
433.6
-691.9
432.5
1,124.4
1,977.4
-851.9
6,604.1
3,255.0
2,112.2
1,236.9
7,054.7
7,488.6
7,484.3
4.3
433.9
940.4
-1,143.9
397.5
1,541.4
3,020.2
-935.8
7,995.2
3,833.8
2,399.5
1,761.8
8,049.9 9,255.1
8,462.1 9,646.7
8,457.2 9,641.3
4.8
5.4
412.2
391.6
1,656.8 2,879.1
-1,816.9 -2,968.9
362.5
327.5
2,179.4 3,296.4
4,503.1 6,983.0
-1,029.5 -1,135.0
9,706.6 12,134.2
4,515.5 5,388.3
2,725.2 3,123.3
2,466.0 3,622.6
მემორანდუმის მუხლები
საერთაშორისო რეზერვები
ერთი თვის საშუალო იმპორტის ჯერადი
მლნ აშშ დოლარი
3.6
2823.4
3.2
2699.1
3.3
2520.7
3.3
2596.3
3.3
2879.7
3.3
3254.0
3.3
3677.1
3.3
4191.9
13.5%
3.0%
3.0%
13.1%
-38.9%
-39.9%
-108.5%
-1.3%
-48.5%
65.6%
-293.1%
22.5%
22.6%
13.5%
39.3%
5.7%
2.6%
2.6%
90.4%
-20.0%
-80.8%
-287.8%
-0.4%
20.4%
-174.4%
162.1%
12.8%
4.7%
16.3%
37.2%
20.8%
20.0%
20.0%
15.1%
12.4%
796.0%
429.2%
-3.7%
45.1%
237.0%
345.0%
9.9%
1.7%
48.8%
-17.8%
-0.3%
-1.1%
-1.1%
8.5%
-8.8%
-137.0%
32.8%
-7.0%
9.4%
103.6%
-16.1%
15.3%
13.2%
10.7%
33.1%
13.5%
12.0%
12.0%
11.1%
-5.0%
378.7%
48.5%
-7.5%
20.5%
48.3%
9.7%
19.5%
17.0%
13.1%
40.9%
14.3%
13.0%
13.0%
11.6%
-5.0%
116.9%
65.3%
-8.1%
37.1%
52.7%
9.9%
21.1%
17.8%
13.6%
42.4%
14.1%
13.0%
13.0%
11.6%
-5.0%
76.2%
58.8%
-8.8%
41.4%
49.1%
10.0%
21.4%
17.8%
13.6%
40.0%
15.0%
14.0%
14.0%
12.7%
-5.0%
73.8%
63.4%
-9.7%
51.3%
55.1%
10.3%
25.0%
19.3%
14.6%
46.9%
16.1%
18.3%
18.3%
0.0%
2.2%
-1.2%
0.1%
2.0%
1.8%
-1.1%
-0.3%
14.9%
8.8%
3.7%
2.4%
15.7%
17.3%
17.3%
0.0%
1.6%
-0.2%
-0.2%
1.8%
2.0%
0.7%
-0.7%
15.4%
8.4%
4.0%
3.0%
17.4%
19.1%
19.0%
0.0%
1.7%
-1.8%
-1.1%
1.6%
2.7%
2.3%
-2.9%
15.6%
7.9%
5.4%
2.3%
16.0%
17.4%
17.3%
0.0%
1.4%
0.6%
-1.4%
1.4%
2.7%
4.2%
-2.3%
16.6%
8.2%
5.5%
2.8%
16.4%
17.6%
17.6%
0.0%
1.2%
1.2%
-1.8%
1.2%
3.0%
5.3%
-2.3%
17.6%
8.7%
5.6%
3.3%
16.8%
17.8%
17.8%
0.0%
1.0%
2.2%
-2.7%
0.9%
3.7%
7.2%
-2.2%
19.1%
9.1%
5.7%
4.2%
17.2%
18.1%
18.1%
0.0%
0.9%
3.5%
-3.9%
0.8%
4.7%
9.6%
-2.2%
20.7%
9.6%
5.8%
5.3%
17.5%
18.3%
18.3%
0.0%
0.7%
5.5%
-5.6%
0.6%
6.2%
13.2%
-2.2%
23.0%
10.2%
5.9%
6.9%
(მლნ ლარი)
(პროცენტულად წინა წელთან)
წმინდა უცხოური აქტივები
უცხოური აქტივები
ოფიციალური საერთთაშორისო რეზერვი
სხვა უცხოური აქტივები
უცხოური ვალდებულებები
საშინაო აქტივები
მთავრობის წმინდა დავალიანება
მთავრობის სასესხო დავალიანება
მთავრობის დეპოზიტები
კომერციული ბანკების დავალიანება
სხვა მუხლები წმინდა
სარეზერვო ფული
ნაღდი ფული მიმოქცევაში
სავალდებულო რეზერვი
ნაშთი საკორესპონდენტო და სხვა ანგარიშებზე
(პროცენტულად მშპ-სთან)
წმინდა უცხოური აქტივები
უცხოური აქტივები
ოფიციალური საერთთაშორისო რეზერვი
სხვა უცხოური აქტივები
უცხოური ვალდებულებები
საშინაო აქტივები
მთავრობის წმინდა დავალიანება
მთავრობის სასესხო დავალიანება
მთავრობის დეპოზიტები
კომერციული ბანკების დავალიანება
სხვა მუხლები წმინდა
სარეზერვო ფული
ნაღდი ფული მიმოქცევაში
სავალდებულო რეზერვი
ნაშთი საკორესპონდენტო და სხვა ანგარიშებზე
სხვა
TariRi:9/23/2016 dro:6:52 PM
დანართი #3.1
ძირითადი ეკონომიკური და ფინანსური ინდიკატორები
(პესიმისტური სცენარი)
2013
ფაქტ.
2014
ფაქტ.
2015
ფაქტ.
2016
მოსალ
2017
პროგნ.
2018
პროგნ.
2019
პროგნ.
2020
პროგნ.
2.6%
3.3%
8.6%
4.6%
8.7%
2.8%
8.7%
3.0%
5.3%
2.6%
5.8%
3.1%
5.8%
3.1%
6.8%
4.1%
26847.4
16140.5
29150.5
16509.6
31691.6
13965.0
34437.6
14972.9
35621.3
15487.5
37680.4
16382.8
39858.6
17329.8
42571.6
18509.4
5982.6
3596.6
8044.4
-0.5%
2.4%
-0.7%
6491.6
3676.2
10132.8
3.1%
2.0%
3.8%
8497.5
3743.1
11957.2
4.0%
4.9%
5.8%
9233.8
4014.7
13033.0
5.5%
5.5%
5.5%
9551.2
4152.7
13235.0
2.6%
2.6%
2.6%
10103.3
4392.8
14252.6
2.6%
2.6%
2.6%
10687.4
4646.7
15302.4
2.6%
2.6%
2.6%
11414.8
4963.0
16479.7
2.6%
2.6%
2.6%
ნაერთი ბიუჯეტი
გადასახადები და სოციალური შენატანები
გადასახადები
ხარჯები და არა ფინანსური აქტივების ზრდა
ხარჯები
-0.2%
-0.2%
-1.7%
6.4%
8.7%
8.7%
12.1%
13.9%
10.6%
10.6%
9.6%
7.0%
8.4%
8.4%
6.2%
7.6%
-0.3%
-0.3%
1.1%
4.7%
6.5%
6.5%
4.8%
4.8%
6.0%
6.0%
3.0%
3.3%
6.9%
6.9%
4.4%
5.7%
საგარეო სექტორი
ექსპორტი
საქონელი
მომსახურება
იმპორტი
საქონელი
მომსახურება
19.2%
21.2%
16.5%
1.5%
0.3%
8.0%
-1.6%
-4.1%
1.8%
8.4%
8.0%
10.4%
-11.8%
-23.4%
3.8%
-9.7%
-11.1%
-2.5%
7.6%
12.6%
2.7%
4.2%
3.4%
7.7%
9.1%
11.4%
6.6%
4.3%
4.8%
1.9%
9.9%
11.8%
7.9%
5.0%
5.6%
2.3%
9.5%
11.5%
7.2%
5.2%
5.7%
3.0%
11.2%
12.4%
9.8%
6.5%
7.1%
3.7%
22.5%
24.5%
33.2%
12.8%
13.8%
9.1%
9.9%
19.3%
-2.5%
15.3%
15.2%
16.2%
7.1%
7.4%
9.7%
8.4%
8.8%
10.9%
8.5%
8.8%
10.9%
10.8%
11.5%
13.4%
2.7
5.0
2.6
4.9
2.4
5.5
2.2
5.1
2.2
4.9
2.1
4.7
2.1
4.5
2.0
4.2
2.47
1.36
2.49
1.31
2.70
1.16
2.70
1.17
2.74
1.22
2.74
1.25
2.75
1.27
2.77
1.30
მთლიანი საერთაშორისო რეზერვები
ერთი თვის საშუალო იმპორტის ჯერადი
მლნ აშშ დოლარი
3.6
2823.4
3.2
2699.1
3.3
2520.7
3.3
2596.3
3.3
2674.0
3.3
2807.7
3.3
2948.1
3.3
3154.4
საპროცენტო განაკვეთები (ეროვნულ ვალუტაში), პროცენტი
სესხებზე
დეპოზიტებზე
20.7%
9.8%
19.7%
8.4%
19.3%
9.0%
17.5%
8.0%
15.5%
7.0%
13.5%
6.0%
11.5%
5.0%
9.5%
4.0%
რეალური სექტორი
ინვესტიციები
30.0%
34.8%
37.7%
37.8%
37.2%
37.8%
38.4%
38.7%
ნაერთი ბიუჯეტი
შემოსავლები
გადასახადები და სოციალური შენატანები
გადასახადები
ხარჯები და არა ფინანსური აქტივების შეძენა
ხარჯები
არა ფინანსური აქტივების შეძენა
საოპერაციო სალდო
მთლიანი სალდო
27.7%
24.8%
24.8%
29.3%
24.1%
5.2%
3.6%
-1.1%
27.9%
24.8%
24.8%
30.2%
25.3%
5.0%
2.6%
-2.0%
28.3%
25.3%
25.3%
30.5%
24.9%
5.6%
3.4%
-1.1%
27.9%
25.2%
25.2%
29.8%
24.6%
5.1%
3.2%
-1.1%
26.7%
24.3%
24.3%
29.1%
24.9%
4.2%
1.8%
-2.0%
27.1%
24.5%
24.5%
28.8%
24.7%
4.1%
2.4%
-1.5%
26.9%
24.5%
24.5%
28.1%
24.1%
4.0%
2.8%
-1.0%
26.8%
24.6%
24.6%
27.5%
23.9%
3.6%
2.9%
-0.5%
-21.6%
-25.9%
-30.8%
-27.8%
-25.9%
-24.4%
-22.9%
-21.5%
-14.9%
-5.8%
-19.3%
-10.6%
-23.3%
-11.7%
-20.6%
-11.0%
-16.9%
-7.9%
-14.3%
-5.7%
-11.9%
-3.8%
-9.1%
-1.6%
34.7%
27.2%
58.3%
4.9%
98.1%
7.5%
125.3%
35.7%
26.8%
59.2%
5.1%
96.4%
8.8%
128.1%
41.5%
32.6%
69.0%
3.8%
115.3%
8.9%
146.8%
39.9%
31.2%
69.4%
4.2%
112.1%
8.7%
143.2%
41.9%
32.8%
69.4%
3.8%
122.8%
9.1%
156.9%
42.8%
33.4%
68.0%
4.9%
123.5%
9.4%
158.2%
43.1%
33.4%
65.6%
5.2%
124.2%
9.7%
160.2%
42.9%
33.1%
62.5%
4.6%
123.7%
9.8%
160.1%
7.9%
7.9%
6.1%
6.8%
6.7%
8.8%
9.9%
9.0%
(პროცენტული ცვლილება წინა წელთან თუ სხვაგვარად არ არის მითითებული)
ეროვნული შემოსავალი და ფასები
ნომინალური მშპ
რეალური მშპ
ნომინალური მშპ
მლნ ლარი
მლნ აშშ დოლარი
მშპ ერთ სულ მოსახლეზე
ლარი
აშშ დოლარი
ინვესტიციები, მლნ ლარი
სამომხმარებლო ფასების ინდექსი, საშუალო პერიოდის
სამომხმარებლო ფასების ინდექსი, პერიოდის ბოლოს
მშპ-ს დეფლატორი
ფული და კრედიტი (პერიოდის ბოლოს)
სარეზერვო ფული
ფართო ფული M3
ფართო ფული M2
ფულის მიმოქცევის სიჩქარე
M3
M2
ფულის მულტიპლიკატორი
M3
M2
(პროცენტულად მშპ-სთან თუ სხვაგვარად არ არის მითითებული)
საგარეო სექტორი
საქონლით ვაჭრობის ბალანსი
მიმდინარე ანგარიშის ბალანსი
ტრანსფერების გარეშე
ტრანსფერების ჩათვლით
სახელმწიფო ვალები
მთავრობის ვალი პროცენტულად მშპ-სთან
საგარეო ვალი პროცენტულად მშპ-სთან
საგარეო ვალი პროცენტულად ექსპორტთან
საგარეო ვალის მომსახურება პროცენტულად ექსპორტთან
საგარეო ვალი პროცენტულად ბიუჯეტის შემოსავლებთან
საშინაო ვალი პროცენტულად მშპ-სთან
მთავრობის ვალი პროცენტულად ბიუჯეტის შემოსავლებთან
საგარეო ვალის მომსახურება პროცენტულად ბიუჯეტის შემოსავლებთან
შენიშვნა: გაანგარიშებები გაკეთებულია მაკროეკონომიკური მოდელის გამოყენებით და მონაცემების თავსებადობის უზრუნვეყყოფის მიზნით, გასული
პერიოდის ზოგირთი სტატისტიკური მონაცემი კორექტირებულია
დანართი #3.2
ეროვნული ანგარიშები
(პესიმისტური სცენარი)
2013
ფაქტ.
2014
ფაქტ.
2015
ფაქტ.
2016
მოსალ
2017
პროგნ.
2018
პროგნ.
2019
პროგნ.
2020
პროგნ.
22274.6
2406.0
19868.7
8044.4
1391.5
6652.9
11992.4
7062.2
4930.2
15464.1
12871.7
2592.4
26847.4
-525.8
-134.3
-391.5
26321.6
2437.8
224.0
2213.8
28759.4
25388.7
8044.3
6484.8
964.7
5520.1
1559.5
24283.9
2665.5
21618.5
10132.8
1443.9
8688.9
12521.8
7192.1
5329.7
17788.1
14749.9
3038.2
29150.5
-360.7
-139.5
-221.3
28789.7
2531.7
267.3
2264.4
31321.5
27906.5
10132.8
7037.6
749.5
6288.1
3095.2
26196.0
2804.8
23391.2
11957.2
1776.4
10180.8
14193.1
7082.7
7110.4
20654.7
16847.3
3807.4
31691.6
-911.5
-174.3
-737.2
30780.0
3649.5
298.4
3351.1
34429.6
30544.5
11957.1
8233.5
1080.2
7153.3
3723.6
27740.4
2910.0
24830.4
13033.0
1773.0
11260.0
15481.0
8083.0
7398.0
21816.7
17660.5
4156.2
34437.6
-769.4
-265.0
-504.4
33668.2
3316.4
217.0
3099.4
36984.6
32967.6
13033.0
9244.3
1107.0
8137.3
3788.7
27727.7
3105.0
24622.7
13235.0
1490.0
11745.0
16850.9
8913.1
7937.8
22192.4
18133.2
4059.3
35621.3
-696.1
-220.0
-476.1
34925.2
3229.8
202.0
3027.8
38155.1
34406.1
13235.0
10427.3
644.0
9783.3
2807.7
28192.5
3140.0
25052.5
14252.6
1561.0
12691.6
18527.2
9962.8
8564.4
23291.8
19141.1
4150.7
37680.4
-628.6
-238.0
-390.6
37051.8
3259.4
245.0
3014.4
40311.3
36282.3
14252.6
12118.8
889.0
11229.8
2133.8
28761.3
3120.0
25641.3
15302.4
1588.0
13714.4
20292.7
11112.6
9180.1
24497.8
20224.6
4273.2
39858.6
-522.6
-250.0
-272.6
39336.0
3219.4
230.0
2989.4
42555.4
38323.4
15302.4
13794.1
1112.0
12682.1
1508.2
29614.7
3340.0
26274.7
16479.7
1532.0
14947.7
22564.4
12487.4
10077.0
26087.2
21656.3
4430.9
42571.6
-369.9
-250.0
-119.9
42201.7
3195.0
215.0
2980.0
45396.7
40804.7
16479.7
15782.0
1252.0
14530.0
697.7
3.3%
4.6%
2.8%
3.0%
2.6%
3.1%
3.1%
4.1%
5982.6
3596.6
194.5%
-0.7%
193.5%
-0.5%
6491.6
3676.2
201.8%
3.8%
199.4%
3.1%
8497.5
3743.1
213.5%
5.8%
207.4%
4.0%
9233.8
4014.7
225.2%
5.5%
218.8%
5.5%
9551.2 10103.3 10687.4 11414.8
4152.7 4392.8 4646.7 4963.0
227.1% 233.0% 239.0% 245.2%
2.6%
2.6%
2.6%
2.6%
220.6% 226.3% 232.2% 238.2%
2.6%
2.6%
2.6%
2.6%
197.7%
2.4%
201.6%
2.0%
211.4%
4.9%
223.1%
5.5%
224.9%
2.6%
230.7%
2.6%
236.7%
2.6%
242.9%
2.6%
20.7%
19.7%
19.3%
17.5%
15.5%
13.5%
11.5%
9.5%
9.8%
10.9%
8.4%
11.3%
9.0%
10.3%
8.0%
9.5%
7.0%
8.5%
6.0%
7.5%
5.0%
6.5%
4.0%
5.5%
(მლნ ლარი)
სამომხმარებლო ხარჯები
მთავრობა
კერძო
ინვესტიციები
მთავრობა
კერძო
ექსპორტი
საქონელი
მომსახურება
იმპორტი
საქონელი
მომსახურება
მთლიანი შიდა პროდუქტი
წმინდა ფაქტორული შემოსავლები
მთავრობა
კერძო
მთლიანი ეროვნული პროდუქტი
ტრანსფერები უცხოეთიდან
მთავრობა
კერძო
მთლიანი ეროვნული განკარგვადი შემოსავალი
კერძო განკარგვადი შემოსავალი
მთლიანი დანაზოგები
ეროვნული დანაზოგები
მთავრობა
კერძო
საგარეო დანაზოგები (მიმდ. ანგ. დეფიციტი)
მემორანდუმის მუხლები
მშპ-ს ზრდა, %
მშპ ერთ სულ მოსახლეზე
ლარი
აშშ დოლარი
მშპ-ს დეფლატორი (2001 =100)
პროცენტული ცვლილება, %
სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2001 = 100)
პროცენტული ცვლილება, %
სამომხმარებლო ფასების ინდექსი, პერიოდის
ბოლოს
პროცენტული ცვლილება, %
საპროცენტო განაკვეთი სესხებზე (ეროვნულ
ვალუტაში), %
საპროცენტო განაკვეთი დეპოზიტებზე (ეროვნულ
ვალუტაში), %
საპროცენტო განაკვეთების განფენა, %
2013
ფაქტ.
2014
ფაქტ.
2015
ფაქტ.
2016
მოსალ
2017
პროგნ.
2018
პროგნ.
2019
პროგნ.
2020
პროგნ.
11514.3
1243.7
10270.6
4158.4
719.3
3439.0
6166.9
3631.6
2535.3
8033.8
6687.0
1346.8
13805.7
-270.4
-69.0
-201.3
13535.3
1253.6
115.2
1138.4
14788.9
13055.6
4136.6
3334.7
496.1
2838.6
802.0
12179.0
1336.8
10842.2
5081.9
724.2
4357.7
6204.5
3563.7
2640.8
9021.4
7480.6
1540.9
14444.0
-178.7
-69.1
-109.6
14265.2
1254.5
132.4
1122.0
15519.7
13827.6
5020.8
3487.1
371.4
3115.7
1533.7
12632.1
1352.5
11279.6
5765.9
856.6
4909.3
6648.2
3317.6
3330.6
10201.5
8321.0
1880.5
14844.8
-427.0
-81.6
-345.3
14417.8
1709.5
139.8
1569.7
16127.3
14307.5
5600.9
3856.7
506.0
3350.7
1744.2
12679.2
1330.1
11349.2
5957.0
810.4
5146.6
6873.3
3588.7
3284.6
10219.7
8272.8
1946.9
15289.8
-341.6
-117.7
-223.9
14948.2
1472.4
96.3
1376.1
16420.7
14637.2
5786.5
4104.3
491.5
3612.8
1682.1
12570.9
1407.7
11163.2
6000.4
675.5
5324.8
7421.0
3925.3
3495.8
10304.9
8420.0
1884.9
15687.4
-306.5
-96.9
-209.7
15380.8
1422.4
89.0
1333.4
16803.2
15152.2
5828.6
4592.1
283.6
4308.5
1236.5
12457.7
1387.5
11070.2
6297.9
689.8
5608.1
7952.5
4276.4
3676.1
10534.4
8657.1
1877.3
16173.7
-269.8
-102.2
-167.7
15903.9
1399.1
105.2
1293.9
17302.9
15573.6
6117.7
5201.8
381.6
4820.2
915.9
12387.0
1343.7
11043.2
6590.4
683.9
5906.5
8489.6
4649.0
3840.6
10791.9
8909.5
1882.5
16675.1
-218.6
-104.6
-114.0
16456.5
1346.9
96.2
1250.6
17803.3
16032.8
6401.8
5770.9
465.2
5305.6
631.0
12431.3
1402.0
11029.3
6917.7
643.1
6274.6
9200.7
5091.8
4108.9
11190.9
9290.2
1900.8
17358.8
-150.8
-101.9
-48.9
17207.9
1302.8
87.7
1215.1
18510.7
16638.3
6719.7
6435.2
510.5
5924.7
284.5
83.0%
9.0%
74.0%
30.0%
5.2%
24.8%
44.7%
26.3%
18.4%
57.6%
47.9%
9.7%
100.0%
-2.0%
-0.5%
-1.5%
98.0%
9.1%
0.8%
8.2%
107.1%
94.6%
30.0%
24.2%
3.6%
20.6%
5.8%
83.3%
9.1%
74.2%
34.8%
5.0%
29.8%
43.0%
24.7%
18.3%
61.0%
50.6%
10.4%
100.0%
-1.2%
-0.5%
-0.8%
98.8%
8.7%
0.9%
7.8%
107.4%
95.7%
34.8%
24.1%
2.6%
21.6%
10.6%
82.7%
8.9%
73.8%
37.7%
5.6%
32.1%
44.8%
22.3%
22.4%
65.2%
53.2%
12.0%
100.0%
-2.9%
-0.5%
-2.3%
97.1%
11.5%
0.9%
10.6%
108.6%
96.4%
37.7%
26.0%
3.4%
22.6%
11.7%
80.6%
8.5%
72.1%
37.8%
5.1%
32.7%
45.0%
23.5%
21.5%
63.4%
51.3%
12.1%
100.0%
-2.2%
-0.8%
-1.5%
97.8%
9.6%
0.6%
9.0%
107.4%
95.7%
37.8%
26.8%
3.2%
23.6%
11.0%
77.8%
8.7%
69.1%
37.2%
4.2%
33.0%
47.3%
25.0%
22.3%
62.3%
50.9%
11.4%
100.0%
-2.0%
-0.6%
-1.3%
98.0%
9.1%
0.6%
8.5%
107.1%
96.6%
37.2%
29.3%
1.8%
27.5%
7.9%
74.8%
8.3%
66.5%
37.8%
4.1%
33.7%
49.2%
26.4%
22.7%
61.8%
50.8%
11.0%
100.0%
-1.7%
-0.6%
-1.0%
98.3%
8.7%
0.7%
8.0%
107.0%
96.3%
37.8%
32.2%
2.4%
29.8%
5.7%
72.2%
7.8%
64.3%
38.4%
4.0%
34.4%
50.9%
27.9%
23.0%
61.5%
50.7%
10.7%
100.0%
-1.3%
-0.6%
-0.7%
98.7%
8.1%
0.6%
7.5%
106.8%
96.1%
38.4%
34.6%
2.8%
31.8%
3.8%
69.6%
7.8%
61.7%
38.7%
3.6%
35.1%
53.0%
29.3%
23.7%
61.3%
50.9%
10.4%
100.0%
-0.9%
-0.6%
-0.3%
99.1%
7.5%
0.5%
7.0%
106.6%
95.8%
38.7%
37.1%
2.9%
34.1%
1.6%
(რეალური, მლნ ლარი, 2001=100)
სამომხმარებლო ხარჯები
მთავრობა
კერძო
ინვესტიციები
მთავრობა
კერძო
ექსპორტი
საქონელი
მომსახურება
იმპორტი
საქონელი
მომსახურება
მთლიანი შიდა პროდუქტი
წმინდა ფაქტორული შემოსავლები
მთავრობა
კერძო
მთლიანი ეროვნული პროდუქტი
ტრანსფერები უცხოეთიდან
მთავრობა
კერძო
მთლიანი ეროვნული განკარგვადი შემოსავალი
კერძო განკარგვადი შემოსავალი
მთლიანი დანაზოგები
ეროვნული დანაზოგები
მთავრობა
კერძო
საგარეო დანაზოგები (მიმდ. ანგ. დეფიციტი)
(პროცენტულად მშპ-სთან)
სამომხმარებლო ხარჯები
მთავრობა
კერძო
ინვესტიციები
მთავრობა
კერძო
ექსპორტი
საქონელი
მომსახურება
იმპორტი
საქონელი
მომსახურება
მთლიანი შიდა პროდუქტი
წმინდა ფაქტორული შემოსავლები
მთავრობა
კერძო
მთლიანი ეროვნული პროდუქტი
ტრანსფერები უცხოეთიდან
მთავრობა
კერძო
მთლიანი ეროვნული განკარგვადი შემოსავალი
კერძო განკარგვადი შემოსავალი
მთლიანი დანაზოგები
ეროვნული დანაზოგები
მთავრობა
კერძო
საგარეო დანაზოგები (მიმდ. ანგ. დეფიციტი)
დანართი #3.3
ნაერთი ბიუჯეტი
(პესიმისტური სცენარი)
2013
ფაქტ.
2014
ფაქტ.
2015
ფაქტ.
2016
მოსალ
2017
პროგნ.
2018
პროგნ.
2019
პროგნ.
2020
პროგნ.
შემოსავლები
გადასახადები
არაპირდაპირი გადასახადები
პირდაპირი გადასახადები
სოციალური შენატანები
გრანტები
სხვა შემოსავლები
7,434.2
6,659.3
3,659.4
2,999.9
0.0
238.9
536.0
8,118.8
7,241.6
4,203.6
3,037.9
0.0
279.5
597.8
8,963.2
8,010.9
4,445.5
3,565.4
0.0
318.8
633.5
9,592.0
8,685.0
4,894.0
3,791.0
0.0
257.0
650.0
9,525.0 10,196.0 10,723.0 11,410.0
8,660.0 9,226.0 9,783.0 10,455.0
5,067.0 5,538.0 5,910.0 6,356.0
3,593.0 3,688.0 3,873.0 4,099.0
0.0
0.0
0.0
0.0
265.0
330.0
330.0
330.0
600.0
640.0
610.0
625.0
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
საგარეო
საშინაო
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
6,469.4
1,395.0
1,010.9
237.5
134.3
103.2
547.6
14.9
2,295.0
968.5
7,369.3
1,521.9
1,143.6
248.4
139.5
108.9
625.8
12.2
2,791.2
1,026.3
7,883.0
1,601.7
1,203.2
329.9
174.3
155.6
734.3
20.4
3,036.7
956.9
8,485.0
1,670.0
1,240.0
435.0
265.0
170.0
675.0
40.0
3,350.0
1,075.0
8,881.0
1,743.0
1,362.0
460.0
220.0
240.0
680.0
63.0
3,448.0
1,125.0
9,307.0
1,745.0
1,395.0
498.0
238.0
260.0
758.0
85.0
3,660.0
1,166.0
964.7
749.5
1,080.2
1,107.0
644.0
889.0
1,112.0
1,252.0
არაფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა
ზრდა
შემცირება
1,265.9
1,391.5
-125.7
1,329.2
1,443.9
-114.7
1,421.3
1,776.4
-355.1
1,493.0
1,773.0
-280.0
1,340.0
1,490.0
-150.0
1,451.0
1,561.0
-110.0
1,508.0
1,588.0
-80.0
1,482.0
1,532.0
-50.0
მთლიანი სალდო
-301.1
-579.7
-341.1
-386.0
-696.0
-562.0
-396.0
-230.0
233.7
269.2
-35.4
209.2
77.6
-35.0
134.1
-21.4
131.6
585.8
-454.2
-325.7
-459.0
133.3
216.1
274.3
-58.2
1,001.0
507.6
-35.0
568.4
-25.8
493.4
996.9
-503.4
205.3
99.7
105.6
447.1
506.2
-59.1
933.0
256.7
-35.0
323.9
-32.1
676.3
1,046.7
-370.4
144.8
265.4
-120.6
344.0
435.0
-91.0
810.0
120.0
-35.0
180.0
-25.0
690.0
1,074.0
-384.0
80.0
80.0
0.0
464.0
555.0
-91.0
1,160.0
215.0
-35.0
300.0
-50.0
945.0
1,360.0
-415.0
0.0
0.0
0.0
630.0
720.0
-90.0
1,172.0
275.0
-35.0
330.0
-20.0
897.0
1,560.0
-663.0
-20.0
-20.0
0.0
709.0
785.0
-76.0
1,015.0
285.0
-35.0
345.0
-25.0
730.0
1,540.0
-810.0
-90.0
-90.0
0.0
809.0
885.0
-76.0
1,075.0
285.0
-35.0
345.0
-25.0
790.0
1,570.0
-780.0
36.0
36.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მთავრობის საგარეო ვალი, მლნ აშშ დოლარი
საგარეო ვალის მომსახურება, მლნ აშშ დოლარი
ძირითადი თანხა, მლნ. აშშ დოლარი
პროცენტი, მლნ აშშ დოლარი
მთავრობის საშინაო ვალი, მლნ ლარი
მთავრობის საგარეო ვალი პროცენტულად მშპ-თან
მთავრობის საგარეო ვალი პროცენტულად ექსპორტთან
4202.0
353.8
273.1
80.7
2016.9
27.2%
58.3%
4199.8
364.1
285.1
79.0
2570.4
26.8%
59.2%
4314.9
240.0
163.2
76.8
2827.3
32.6%
69.0%
4673.3
282.2
167.0
115.2
2982.3
31.2%
69.4%
5084.2
276.1
180.4
95.7
3247.3
32.8%
69.4%
5474.2
391.7
288.3
103.5
3542.3
33.4%
68.0%
5791.6
460.9
352.2
108.7
3852.3
33.4%
65.6%
6135.1
447.8
339.1
108.7
4162.3
33.1%
62.5%
მთავრობის საგარეო ვალის მომსახურება პროცენტულად
ექსპორტთან
4.9%
5.1%
3.8%
4.2%
3.8%
4.9%
5.2%
4.6%
მთავრობის საგარეო ვალის პროცენტის მომსახურება
პროცენტულად ექსპორტთან
1.1%
1.1%
1.2%
1.7%
1.3%
1.3%
1.2%
1.1%
(მლნ ლარი)
საოპერაციო სალდო
ფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა
ზრდა
შემცირება
ვალდებულებების წმინდა ზრდა
საშინაო
ფულად საკრედიტო ორგანოები
სხვა ვალდებულებები
სხვა კრედიტორული დავალიანება
საგარეო
აღება
დაფარვა
დეპოზიტებზე ნაშთის ცვლილება (+ ზრდა)
ეროვნული ბანკი
კომერციული ბანკები
ბალანსი
9,611.0 10,158.0
1,720.0 1,810.0
1,400.0 1,530.0
566.0
621.0
250.0
250.0
316.0
371.0
807.0
859.0
100.0
115.0
3,785.0 3,935.0
1,233.0 1,288.0
მემორანდუმის მუხლები
მთავრობის ვალი პროცენტულად ბიუჯეტის
შემოსავლებთან
125.3%
128.1%
146.8%
143.2%
156.9%
158.2%
160.2%
160.1%
მთავრობის საგარეო ვალის მომსახურება პროცენტულად
ბიუჯეტის შემოსავლებთან
7.9%
7.9%
6.1%
6.8%
6.7%
8.8%
9.9%
9.0%
მთავრობის საგარეო ვალის მომსახურება პროცენტულად
ხარჯებსა და არაფინანსური აქტივების შეძენასთან
7.5%
7.3%
5.6%
6.3%
6.1%
8.3%
9.5%
8.8%
2013
ფაქტ.
2014
ფაქტ.
2015
ფაქტ.
2016
მოსალ
2017
პროგნ.
2018
პროგნ.
2019
პროგნ.
2020
პროგნ.
1.7%
1.6%
1.8%
2.6%
2.1%
2.2%
2.2%
2.1%
შემოსავლები
გადასახადები
არაპირდაპირი გადასახადები
პირდაპირი გადასახადები
სოციალური შენატანები
გრანტები
სხვა შემოსავლები
27.7%
24.8%
13.6%
11.2%
0.0%
0.9%
2.0%
27.9%
24.8%
14.4%
10.4%
0.0%
1.0%
2.1%
28.3%
25.3%
14.0%
11.3%
0.0%
1.0%
2.0%
27.9%
25.2%
14.2%
11.0%
0.0%
0.7%
1.9%
26.7%
24.3%
14.2%
10.1%
0.0%
0.7%
1.7%
27.1%
24.5%
14.7%
9.8%
0.0%
0.9%
1.7%
26.9%
24.5%
14.8%
9.7%
0.0%
0.8%
1.5%
26.8%
24.6%
14.9%
9.6%
0.0%
0.8%
1.5%
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
საგარეო
საშინაო
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
24.1%
5.2%
3.8%
0.9%
0.5%
0.4%
2.0%
0.1%
8.5%
3.6%
25.3%
5.2%
3.9%
0.9%
0.5%
0.4%
2.1%
0.0%
9.6%
3.5%
24.9%
5.1%
3.8%
1.0%
0.5%
0.5%
2.3%
0.1%
9.6%
3.0%
24.6%
4.8%
3.6%
1.3%
0.8%
0.5%
2.0%
0.1%
9.7%
3.1%
24.9%
4.9%
3.8%
1.3%
0.6%
0.7%
1.9%
0.2%
9.7%
3.2%
24.7%
4.6%
3.7%
1.3%
0.6%
0.7%
2.0%
0.2%
9.7%
3.1%
24.1%
4.3%
3.5%
1.4%
0.6%
0.8%
2.0%
0.3%
9.5%
3.1%
23.9%
4.3%
3.6%
1.5%
0.6%
0.9%
2.0%
0.3%
9.2%
3.0%
საოპერაციო სალდო
3.6%
2.6%
3.4%
3.2%
1.8%
2.4%
2.8%
2.9%
არაფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა
ზრდა
შემცირება
4.7%
5.2%
-0.5%
4.6%
5.0%
-0.4%
4.5%
5.6%
-1.1%
4.3%
5.1%
-0.8%
3.8%
4.2%
-0.4%
3.9%
4.1%
-0.3%
3.8%
4.0%
-0.2%
3.5%
3.6%
-0.1%
მთლიანი სალდო
-1.1%
-2.0%
-1.1%
-1.1%
-2.0%
-1.5%
-1.0%
-0.5%
0.9%
1.0%
-0.1%
0.8%
0.3%
-0.1%
0.5%
-0.1%
0.5%
2.2%
-1.7%
-1.2%
-1.7%
0.5%
0.7%
0.9%
-0.2%
3.4%
1.7%
-0.1%
1.9%
-0.1%
1.7%
3.4%
-1.7%
0.7%
0.3%
0.4%
1.4%
1.6%
-0.2%
2.9%
0.8%
-0.1%
1.0%
-0.1%
2.1%
3.3%
-1.2%
0.5%
0.8%
-0.4%
1.0%
1.3%
-0.3%
2.4%
0.3%
-0.1%
0.5%
-0.1%
2.0%
3.1%
-1.1%
0.2%
0.2%
0.0%
1.3%
1.6%
-0.3%
3.3%
0.6%
-0.1%
0.8%
-0.1%
2.7%
3.8%
-1.2%
0.0%
0.0%
0.0%
1.7%
1.9%
-0.2%
3.1%
0.7%
-0.1%
0.9%
-0.1%
2.4%
4.1%
-1.8%
-0.1%
-0.1%
0.0%
1.8%
2.0%
-0.2%
2.5%
0.7%
-0.1%
0.9%
-0.1%
1.8%
3.9%
-2.0%
-0.2%
-0.2%
0.0%
1.9%
2.1%
-0.2%
2.5%
0.7%
-0.1%
0.8%
-0.1%
1.9%
3.7%
-1.8%
0.1%
0.1%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
მთავრობის საგარეო ვალის პროცენტის დაფარვა
პროცენტულად ხარჯებსა და არაფინანსური აქტივების
შეძენასთან
(პროცენტულად მშპ-სთან)
ფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა
ზრდა
შემცირება
ვალდებულებების წმინდა ზრდა
საშინაო
ფულად საკრედიტო ორგანოები
სხვა ვალდებულებები
სხვა კრედიტორული დავალიანება
საგარეო
აღება
დაფარვა
დეპოზიტებზე ნაშთის ცვლილება (+ ზრდა)
ეროვნული ბანკი
კომერციული ბანკები
ბალანსი
დანართი #3.4
საგადასახდელო ბალანსი
(პესიმისტური სცენარი)
2013
ფაქტ.
2014
ფაქტ.
2015
ფაქტ.
2016
მოსალ
2017
პროგნ.
2018
პროგნ.
2019
პროგნ.
2020
პროგნ.
-937.6
-3492.6
4245.8
-7738.4
1405.5
2964.0
-1558.6
-316.1
630.6
-946.6
-80.7
-865.9
1465.6
134.7
1330.9
888.0
79.1
956.2
-147.3
49.6
0.0
-1753.0
-4280.4
4073.3
-8353.7
1297.8
3018.5
-1720.7
-204.3
662.8
-867.1
-79.0
-788.1
1433.9
151.4
1282.5
1628.7
279.4
1280.7
68.6
124.3
0.0
-1640.8
-4302.8
3121.0
-7423.9
1455.5
3133.2
-1677.7
-401.7
489.4
-891.1
-76.8
-814.3
1608.2
131.5
1476.7
1462.4
298.0
1767.8
-603.4
178.4
0.0
-1647.3
-4164.1
3514.3
-7678.5
1409.5
3216.5
-1807.0
-334.5
524.1
-858.6
-115.2
-743.4
1441.9
94.3
1347.6
1722.9
300.0
1200.3
222.6
-75.6
0.0
-1220.7
-4008.7
3875.3
-7884.0
1686.3
3451.2
-1764.9
-302.6
526.6
-829.2
-95.7
-733.6
1404.3
87.8
1316.4
1323.6
410.9
925.8
-13.1
-102.8
0.0
-927.7
-3990.6
4331.6
-8322.2
1919.0
3723.7
-1804.7
-273.3
540.6
-813.9
-103.5
-710.5
1417.1
106.5
1310.6
1061.4
390.0
660.8
10.7
-133.7
0.0
-655.8
-3961.7
4831.6
-8793.3
2133.4
3991.4
-1857.9
-227.2
554.6
-781.8
-108.7
-673.1
1399.7
100.0
1299.7
796.1
317.4
468.3
10.5
-140.4
0.0
-303.4
-3986.5
5429.3
-9415.8
2454.8
4381.3
-1926.5
-160.8
573.8
-734.6
-108.7
-625.9
1389.1
93.5
1295.7
509.7
343.5
104.0
62.2
-206.4
0.0
-5.8%
-21.6%
26.3%
-47.9%
8.7%
18.4%
-9.7%
-2.0%
3.9%
-5.9%
-0.5%
-5.4%
9.1%
0.8%
8.2%
5.5%
0.5%
5.9%
-0.9%
0.3%
0.0%
-10.6%
-25.9%
24.7%
-50.6%
7.9%
18.3%
-10.4%
-1.2%
4.0%
-5.3%
-0.5%
-4.8%
8.7%
0.9%
7.8%
9.9%
1.7%
7.8%
0.4%
0.8%
0.0%
-11.7%
-30.8%
22.3%
-53.2%
10.4%
22.4%
-12.0%
-2.9%
3.5%
-6.4%
-0.5%
-5.8%
11.5%
0.9%
10.6%
10.5%
2.1%
12.7%
-4.3%
1.3%
0.0%
-11.0%
-27.8%
23.5%
-51.3%
9.4%
21.5%
-12.1%
-2.2%
3.5%
-5.7%
-0.8%
-5.0%
9.6%
0.6%
9.0%
11.5%
2.0%
8.0%
1.5%
-0.5%
0.0%
-7.9%
-25.9%
25.0%
-50.9%
10.9%
22.3%
-11.4%
-2.0%
3.4%
-5.4%
-0.6%
-4.7%
9.1%
0.6%
8.5%
8.5%
2.7%
6.0%
-0.1%
-0.7%
0.0%
-5.7%
-24.4%
26.4%
-50.8%
11.7%
22.7%
-11.0%
-1.7%
3.3%
-5.0%
-0.6%
-4.3%
8.7%
0.7%
8.0%
6.5%
2.4%
4.0%
0.1%
-0.8%
0.0%
-3.8%
-22.9%
27.9%
-50.7%
12.3%
23.0%
-10.7%
-1.3%
3.2%
-4.5%
-0.6%
-3.9%
8.1%
0.6%
7.5%
4.6%
1.8%
2.7%
0.1%
-0.8%
0.0%
-1.6%
-21.5%
29.3%
-50.9%
13.3%
23.7%
-10.4%
-0.9%
3.1%
-4.0%
-0.6%
-3.4%
7.5%
0.5%
7.0%
2.8%
1.9%
0.6%
0.3%
-1.1%
0.0%
(მლნ აშშ დოლარი)
მიმდინარე ანგარიში
საქონელი
საქონლის ექსპორტი
საქონლის იმპორტი
მომსახურება
მომსახურების ექსპორტი
მომსახურების იმპორტი
წმინდა ფაქტორული შემოსავლები
მუშაკთა შრომის ანაზღაურება
პროცენტების გადახდა
მთავრობა
კერძო
წმინდა მიმდინარე ტრანსფერები
მთავრობა
კერძო
კაპიტალის და ფინანსური ანგარიში
მთავრობა
კერძო
საბანკო სისტემა
რეზერვების ცვლილება (- ზრდა)
ბალანსი
(პროცენტულად მშპ-სთან)
მიმდინარე ანგარიში
საქონელი
საქონლის ექსპორტი
საქონლის იმპორტი
მომსახურება
მომსახურების ექსპორტი
მომსახურების იმპორტი
წმინდა ფაქტორული შემოსავლები
მუშაკთა შრომის ანაზღაურება
პროცენტების გადახდა
მთავრობა
კერძო
წმინდა მიმდინარე ტრანსფერები
მთავრობა
კერძო
კაპიტალის და ფინანსური ანგარიში
მთავრობა
კერძო
საბანკო სისტემა
რეზერვების ცვლილება (- ზრდა)
ბალანსი
დანართი #3.5
დეპოზიტური კორპორაციების მიმოხილვა
(პესიმისტური სცენარი)
2013
ფაქტ.
2014
ფაქტ.
2015
ფაქტ.
2016
მოსალ
2017
პროგნ.
2018
პროგნ.
2019
პროგნ.
2020
პროგნ.
წმინდა უცხოური აქტივები
1,195.2
უცხოური აქტივები
6,545.8
უცხოური ვალდებულებები
5,350.6
საშინაო აქტივები
8,641.4
მთავრობის წმინდა დავალიანება
569.8
ეკონომიკის დანარჩენი სექტორის დავალიანება 10,764.9
სხვა მუხლები წმინდა
-2,693.3
ფართო ფული M3
9,836.6
ფართო ფული M2
5,418.4
ნაღდი ფული ბანკებს გარეთ
1,899.6
დეპოზიტები ეროვნულ ვალუტაში
3,518.8
დეპოზიტები უცხოურ ვალუტაში
4,418.2
923.3
6,610.7
5,687.4
10,266.5
648.9
13,263.1
-3,645.5
11,189.8
5,911.3
1,942.6
3,968.7
5,278.5
2,204.4
9,090.0
6,885.6
11,139.5
712.9
15,836.3
-5,409.7
13,343.9
5,762.9
1,981.9
3,781.0
7,581.0
1,779.0
9,051.9
7,272.9
13,597.4
597.9
18,562.9
-5,563.4
15,376.4
6,696.3
2,226.0
4,470.3
8,680.1
2,270.2
9,323.2
7,053.0
13,930.7
562.9
19,176.3
-5,808.5
16,200.9
7,216.2
2,379.0
4,837.2
8,984.7
2,553.2
9,790.4
7,237.3
15,066.6
547.9
20,591.0
-6,072.3
17,619.8
8,004.1
2,603.7
5,400.3
9,615.7
2,851.9
10,281.1
7,429.1
16,311.0
602.9
22,059.4
-6,351.3
19,162.9
8,877.9
2,849.7
6,028.2
10,285.0
3,183.5
11,002.3
7,818.8
18,178.9
531.9
24,296.3
-6,649.3
21,362.4
10,070.9
3,157.9
6,912.9
11,291.5
2.73
4.95
55.7%
2.47
1.36
40.1%
2.61
4.93
57.1%
2.49
1.31
45.5%
2.37
5.50
66.7%
2.70
1.16
50.0%
2.24
5.14
66.0%
2.70
1.17
53.9%
2.20
4.94
65.0%
2.74
1.22
53.8%
2.14
4.71
64.0%
2.74
1.25
54.6%
2.08
4.49
63.0%
2.75
1.27
55.3%
1.99
4.23
62.0%
2.77
1.30
57.1%
წმინდა უცხოური აქტივები
22.1%
უცხოური აქტივები
8.6%
უცხოური ვალდებულებები
5.9%
საშინაო აქტივები
24.8%
მთავრობის წმინდა დავალიანება
816.4%
ეკონომიკის დანარჩენი სექტორის დავალიანება 18.5%
სხვა მუხლები წმინდა
29.4%
ფართო ფული M3
24.5%
ფართო ფული M2
33.2%
ნაღდი ფული ბანკებს გარეთ
22.6%
დეპოზიტები ეროვნულ ვალუტაში
39.7%
დეპოზიტები უცხოურ ვალუტაში
15.2%
-22.8%
1.0%
6.3%
18.8%
13.9%
23.2%
35.4%
13.8%
9.1%
2.3%
12.8%
19.5%
138.8%
37.5%
21.1%
8.5%
9.9%
19.4%
48.4%
19.3%
-2.5%
2.0%
-4.7%
43.6%
-19.3%
-0.4%
5.6%
22.1%
-16.1%
17.2%
2.8%
15.2%
16.2%
12.3%
18.2%
14.5%
13.3%
4.0%
1.3%
6.5%
-5.9%
6.3%
4.5%
7.4%
9.7%
8.8%
10.1%
5.7%
12.5%
5.0%
2.6%
8.2%
-2.7%
7.4%
4.5%
8.8%
10.9%
9.4%
11.6%
7.0%
11.7%
5.0%
2.7%
8.3%
10.0%
7.1%
4.6%
8.8%
10.9%
9.4%
11.6%
7.0%
11.6%
7.0%
5.2%
11.5%
-11.8%
10.1%
4.7%
11.5%
13.4%
10.8%
14.7%
9.8%
3.2%
22.7%
19.5%
35.2%
2.2%
45.5%
-12.5%
38.4%
20.3%
6.7%
13.6%
18.1%
7.0%
28.7%
21.7%
35.1%
2.2%
50.0%
-17.1%
42.1%
18.2%
6.3%
11.9%
23.9%
5.2%
26.3%
21.1%
39.5%
1.7%
53.9%
-16.2%
44.7%
19.4%
6.5%
13.0%
25.2%
6.4%
26.2%
19.8%
39.1%
1.6%
53.8%
-16.3%
45.5%
20.3%
6.7%
13.6%
25.2%
6.8%
26.0%
19.2%
40.0%
1.5%
54.6%
-16.1%
46.8%
21.2%
6.9%
14.3%
25.5%
7.2%
25.8%
18.6%
40.9%
1.5%
55.3%
-15.9%
48.1%
22.3%
7.1%
15.1%
25.8%
7.5%
25.8%
18.4%
42.7%
1.2%
57.1%
-15.6%
50.2%
23.7%
7.4%
16.2%
26.5%
(მლნ ლარი)
მემორანდუმის მუხლები
ფულის მიმოქცევის სიჩქარე M3
ფულის მიმოქცევის სიჩქარე M2
დოლარიზაციის კოეფიციენტი
ფულის მულტიპლიკატორი M3
ფულის მულტიპლიკატორი M2
კერძო სექტორის კრედიტი პროც. მშპ-სთან
(პროცენტულად წინა წელთან)
(პროცენტულად მშპ-სთან)
წმინდა უცხოური აქტივები
უცხოური აქტივები
უცხოური ვალდებულებები
საშინაო აქტივები
მთავრობის წმინდა დავალიანება
ეკონომიკის დანარჩენი სექტორის დავალიანება
სხვა მუხლები წმინდა
ფართო ფული M3
ფართო ფული M2
ნაღდი ფული ბანკებს გარეთ
დეპოზიტები ეროვნულ ვალუტაში
დეპოზიტები უცხოურ ვალუტაში
4.5%
24.4%
19.9%
32.2%
2.1%
40.1%
-10.0%
36.6%
20.2%
7.1%
13.1%
16.5%
დანართი #3.6
ეროვნული ბანკის მიმოხილვა
(პესიმისტური სცენარი)
2013
ფაქტ.
2014
ფაქტ.
2015
ფაქტ.
2016
მოსალ
2017
პროგნ.
2018
პროგნ.
2019
პროგნ.
2020
პროგნ.
წმინდა უცხოური აქტივები
უცხოური აქტივები
ოფიციალური საერთთაშორისო რეზერვი
სხვა უცხოური აქტივები
უცხოური ვალდებულებები
საშინაო აქტივები
მთავრობის წმინდა დავალიანება
მთავრობის სასესხო დავალიანება
მთავრობის დეპოზიტები
კომერციული ბანკების დავალიანება
სხვა მუხლები წმინდა
სარეზერვო ფული
ნაღდი ფული მიმოქცევაში
სავალდებულო რეზერვი
ნაშთი საკორესპონდენტო და სხვა ანგარიშებზე
4,317.8
4,903.8
4,902.3
1.5
586.0
-328.7
35.3
523.6
488.3
-284.5
-79.5
3,989.1
2,351.6
992.6
644.9
4,564.1
5,032.9
5,030.1
2.8
468.8
-63.1
-66.3
521.6
587.9
211.7
-208.4
4,501.0
2,462.1
1,154.4
884.5
5,513.2
6,040.1
6,036.9
3.3
526.9
-565.1
-350.9
502.5
853.4
713.4
-927.5
4,948.2
2,503.7
1,717.2
727.2
5,494.4
5,975.1
5,971.6
3.5
480.8
208.9
-465.9
467.5
933.4
1,452.7
-777.9
5,703.3
2,835.0
1,900.5
967.8
5,697.1
6,153.8
6,150.2
3.7
456.7
223.4
-500.9
432.5
933.4
1,572.2
-847.9
5,920.5
3,045.7
2,001.4
873.3
6,027.7
6,461.6
6,457.7
3.9
433.9
391.3
-515.9
397.5
913.4
1,830.5
-923.3
6,418.9
3,357.3
2,154.8
906.8
6,372.5
6,784.7
6,780.6
4.1
412.2
592.8
-460.9
362.5
823.4
2,056.7
-1,003.0
6,965.3
3,700.8
2,319.2
945.3
6,868.0
7,259.6
7,255.2
4.4
391.6
851.7
-531.9
327.5
859.4
2,471.8
-1,088.2
7,719.7
4,134.4
2,519.7
1,065.6
მემორანდუმის მუხლები
საერთაშორისო რეზერვები
ერთი თვის საშუალო იმპორტის ჯერადი
მლნ აშშ დოლარი
3.6
2823.4
3.2
2699.1
3.3
2520.7
3.3
2596.3
3.3
2674.0
3.3
2807.7
3.3
2948.1
3.3
3154.4
13.5%
3.0%
3.0%
13.1%
-38.9%
-39.9%
-108.5%
-1.3%
-48.5%
65.6%
-293.1%
22.5%
22.6%
13.5%
39.3%
5.7%
2.6%
2.6%
90.4%
-20.0%
-80.8%
-287.8%
-0.4%
20.4%
-174.4%
162.1%
12.8%
4.7%
16.3%
37.2%
20.8%
20.0%
20.0%
15.1%
12.4%
796.0%
429.2%
-3.7%
45.1%
237.0%
345.0%
9.9%
1.7%
48.8%
-17.8%
-0.3%
-1.1%
-1.1%
8.5%
-8.8%
-137.0%
32.8%
-7.0%
9.4%
103.6%
-16.1%
15.3%
13.2%
10.7%
33.1%
4.8%
4.0%
4.0%
5.3%
-5.0%
146.6%
7.5%
-7.5%
0.0%
17.9%
9.2%
7.1%
9.5%
7.2%
-0.5%
5.8%
5.0%
5.0%
5.8%
-5.0%
75.1%
3.0%
-8.1%
-2.1%
16.4%
8.9%
8.4%
10.2%
7.7%
3.8%
5.7%
5.0%
5.0%
5.8%
-5.0%
51.5%
-10.7%
-8.8%
-9.9%
12.4%
8.6%
8.5%
10.2%
7.6%
4.2%
7.8%
7.0%
7.0%
6.8%
-5.0%
43.7%
15.4%
-9.7%
4.4%
20.2%
8.5%
10.8%
11.7%
8.6%
12.7%
16.1%
18.3%
18.3%
0.0%
2.2%
-1.2%
0.1%
2.0%
1.8%
-1.1%
-0.3%
14.9%
8.8%
3.7%
2.4%
15.7%
17.3%
17.3%
0.0%
1.6%
-0.2%
-0.2%
1.8%
2.0%
0.7%
-0.7%
15.4%
8.4%
4.0%
3.0%
17.4%
19.1%
19.0%
0.0%
1.7%
-1.8%
-1.1%
1.6%
2.7%
2.3%
-2.9%
15.6%
7.9%
5.4%
2.3%
16.0%
17.4%
17.3%
0.0%
1.4%
0.6%
-1.4%
1.4%
2.7%
4.2%
-2.3%
16.6%
8.2%
5.5%
2.8%
16.0%
17.3%
17.3%
0.0%
1.3%
0.6%
-1.4%
1.2%
2.6%
4.4%
-2.4%
16.6%
8.6%
5.6%
2.5%
16.0%
17.1%
17.1%
0.0%
1.2%
1.0%
-1.4%
1.1%
2.4%
4.9%
-2.5%
17.0%
8.9%
5.7%
2.4%
16.0%
17.0%
17.0%
0.0%
1.0%
1.5%
-1.2%
0.9%
2.1%
5.2%
-2.5%
17.5%
9.3%
5.8%
2.4%
16.1%
17.1%
17.0%
0.0%
0.9%
2.0%
-1.2%
0.8%
2.0%
5.8%
-2.6%
18.1%
9.7%
5.9%
2.5%
(მლნ ლარი)
(პროცენტულად წინა წელთან)
წმინდა უცხოური აქტივები
უცხოური აქტივები
ოფიციალური საერთთაშორისო რეზერვი
სხვა უცხოური აქტივები
უცხოური ვალდებულებები
საშინაო აქტივები
მთავრობის წმინდა დავალიანება
მთავრობის სასესხო დავალიანება
მთავრობის დეპოზიტები
კომერციული ბანკების დავალიანება
სხვა მუხლები წმინდა
სარეზერვო ფული
ნაღდი ფული მიმოქცევაში
სავალდებულო რეზერვი
ნაშთი საკორესპონდენტო და სხვა ანგარიშებზე
(პროცენტულად მშპ-სთან)
წმინდა უცხოური აქტივები
უცხოური აქტივები
ოფიციალური საერთთაშორისო რეზერვი
სხვა უცხოური აქტივები
უცხოური ვალდებულებები
საშინაო აქტივები
მთავრობის წმინდა დავალიანება
მთავრობის სასესხო დავალიანება
მთავრობის დეპოზიტები
კომერციული ბანკების დავალიანება
სხვა მუხლები წმინდა
სარეზერვო ფული
ნაღდი ფული მიმოქცევაში
სავალდებულო რეზერვი
ნაშთი საკორესპონდენტო და სხვა ანგარიშებზე
სხვა
SFR 1601
ფისკალური სექტორის
მაკროეკონომიკური რისკების ანალიზი
2016-2020 წწ.
1
SFR 1601
მაკროეკონომიკური რისკები
1. შესავალი
ქვეყანაში და მის ფარგლებს გარეთ მიმდინარე მოვლენებმა შესაძლებელია მნიშვნელოვანი
გავლენა
მოახდინოს
ქვეყნის
მაკროეკონომიკურ
განვითარებაზე.
ამგვარი
მოვლენები
წარმოადგენს ფისკალურ რისკებს, რომლებიც თავის მხრივ მოქმედებს ქვეყნის ფისკალურ
მდგომარეობაზე. დოკუმენტის მიზანია გამოავლინოს მაკროეკონომიკური რისკები და
შეაფასოს მათი ფისკალური შედეგები, რათა წინასწარ იყოს განსაზღვრული, როგორც
ნეგატიური, ისე პოზიტიური გადახრების შემთხვევაში ფისკალური პოლიტიკის პასუხები.
მაკროეკონომიკური რისკების შეფასების პროცესში გამოვლენილია ყველა ის შესაძლო
დადებითი
თუ
საქართველოს
უარყოფითი
ეკონომიკური
ფინანსთა
სამინისტროს
რისკების
ანალიზის
და
აზრით
პოლიტიკური
გავლენა
ფაქტორი,
ექნება
რომელსაც
მაკროეკონომიკურ
მაჩვენებლებზე.
გამოვლენილი
საფუძველზე
დოკუმენტში
განხილულია
მაკროეკონომიკური განვითარების სამი სცენარი: საბაზისო, ოპტიმისტური და პესიმისტური.
საბაზისო სცენარი წარმოადგენს, ეკონომიკური განვითარების იმ მოსალოდნელ ვარიანტს,
რომლის მოხდენის ალბათობაც საშუალოვადიან პერიოდში ყველაზე მაღალია. შესაბამისად,
აღნიშნული სცენარის საფუძველზე ხდება სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის შედგენა.
პესიმისტური
სცენარი
შექმნილია
ეკონომიკური
განვითარების
შეფერხების,
ხოლო
ოპტიმისტური - ეკონომიკური განვითარების დაჩქარების შემთხვევისათვის.
მაკროეკონომიკური რისკების ეფექტიანი მართვისათვის მნიშვნელოვანია წინასწარ იქნას
განსაზღვრული, თუ როგორი ფისკალური პასუხები ექნება მთავრობას საბაზისო სცენარიდან
გადახრის შემთხვევაში. ამ მიზნით, აღნიშნული დოკუმენტი შეიცავს ოპტიმისტურ და
პესიმისტურ სცენარებზე მთავრობის პოლიტიკის პასუხებს.
2
SFR 1601
2. ეკონომიკური მიმოხილვა
2.1.
მთლიანი შიდა პროდუქტის დინამიკა
2015 წელს, მთლიანი შიდა პროდუქტის რეალურმა ზრდამ 2.8 პროცენტი შეადგინა. 2015
წელს მთლიანი შიდა პროდუქტი ნომინალურ გამოსახულებაში 31 692 მლნ ლარით
განისაზღვრა, რაც 8.7 პროცენტით აღემატება წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს.
2015 წლის
არასახარბიელო
ფაქტორები
ნაწილობრივ
შენარჩუნებულია 2016 წელსაც.
თუმცა საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციების (IMF, EBRD) 2016 წელს განახლებული
პროგნოზების მიხედვით საქართველოს რეგიონში ერთ-ერთი მაღალი ზრდა აქვს. 2016 წლის
პირველი შვიდი თვის საშუალო რეალურმა ზრდამ 2.7 პროცენტი შეადგინა, ხოლო
2016
წლის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 3.0 პროცენტის დონეზეა ნავარაუდევი.
2.2.
ფასები
საქართველოს ეროვნული ბანკი ახორციელებს ინფლაციის თარგეთირების პოლიტიკას, რაც
ითვალისწინებს
ეკონომიკის
განვითარებისათვის
ოპტიმალური
ინფლაციის
დონის
განსაზღვრას და აღნიშნული მაჩვენებლის მიღწევას. ინფლაციის მიზნობრივი მაჩვენებელი
2016 წელს 5 პროცენტს შეადგენს, ხოლო 2017 წლისათვის - 4 პროცენტს. აღნიშნული
მაჩვენებლის
მიღწევას
საქართველოს
ეროვნული
ბანკი
2017
წლის
ბოლოსთვის
პროგნოზირებს.
2016 წლის აგვისტოში ინფლაციის დონემ
წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარებით
(წლიური ინფლაციის დონე) 0.9 პროცენტი შეადგინა. 2016 წლის ბოლოს მოსალოდნელი
ინფლაციის მაჩვენებელი მიზნობრივ მაჩვენებელზე დაბალი დონეზეა ნავარაუდევი.
2.3.
ლარის გაცვლითი კურსი
2015 წლისგან განსხვავებით, 2016 წელს ლარმა გამყარება დაიწყო. 2016 წლის რვა თვეში ლარი
გამყარდა როგორც აშშ დოლართან, ასევე ევროსთან მიმართებაში, შესაბამისად 3.8 პროცენტით
და 1.7 პროცენტით. ლარის ნომინალური ეფექტური გაცვლითი კურსი, რაც წარმოადგენს
ლარის საშუალო კურსს სავაჭრო პარტნიორების კურსთან გამყარდა 3.6 პროცენტით.
3
SFR 1601
2016
წელს,
გაცვლითი
კურსის
კორექტირებამ
საგადასახდელო
ბალანსის
დინამიკა
პოზიტიური მიმართულებით შეცვალა. მიმდინარე მაკროეკონომიკური ანალიზის მიხედვით,
სავალუტო კურსზე ფუნდამენტური ფაქტორების გავლენა ამოწურულია.
2.4.
საბიუჯეტო პოლიტიკა
მთავრობა მისდევს ფისკალური დეფიციტის თანმიმდევრული შემცირების პოლიტიკას
საშუალოვადიან პერიოდში. 2016 წელს დაგეგმილია ბიუჯეტის დეფიციტი მთლიანი შიდა
პროდუქტის 3.0 პროცენტის ოდენობით. აღნიშნული მაჩვენებელი დაგეგმილი საინვესტიციო
პროექტების პირობებში 2017 წლისათვის შედარებით მაღალ დონეზე იქნება, ხოლო შემდეგ
წლებში მისი თანმიმდევრული შემცირებაა ნავარაუდევი.
2.5.
მიმდინარე ანგარიში
მიმდინარე ანგარიშის ბალანსის მაღალი დეფიციტი საქართველოს ეკონომიკის ერთ-ერთ
მთავარ მოწყვლადობის წყაროს წარმოადგენს. 2015 წელს, მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი
12.0 პროცენტს შეადგენს. აღსანიშნავია, რომ ნომინალურ გამოსახულებაში მიმდინარე
ანგარიშის დეფიციტი გაუმჯობესდა, თუმცა კურსის გაუფასურების გამო, აშშ დოლარით
გამოსახული მშპ-ს შემცირების გამო, ფარდობის მაჩვენებლის გაუარესებას ქონდა ადგილი.
საშუალოვადიან პერიოდში ქვეყნის ეკონომიკური პოლიტიკა მიმართული იქნება მიმდინარე
ანგარიშის დეფიციტის შემცირებისაკენ.
2.6.
სახელმწიფო ვალი
2015 წელს სახელმწიფო ვალი მთლიან ეკონომიკასთან მიმართებაში მშპ-ს 41.5%-ის დონეზეა.
აქედან, საგარეო ვალი 32.6, ხოლო საშინაო ვალი 8.9 პროცენტი. აღნიშნული მაჩვენებელი, არ
აღემატება ეკონომიკური თავისუფლების აქტით განსაზღვრულ დასაშვებ ნორმას (60% მშპსთან მიმართებაში).
გასულ პერიოდში ლარის გაცვლითი კურსის ცვლილებებმა მნიშვნელოვნად გაზარდა ლარში
გამოსახული სახელმწიფო საგარეო ვალის მოცულობა, თუმცა სახელმწიფო ვალის პორტფელი
ინარჩუნებს ხელსაყრელ ფინანსურ პარამეტრებს და საშუალოვადიან პერიოდში არ მიაღწევს
4
SFR 1601
კრიტიკულ ზღვარს, რასაც ასევე უჩვენებს სახელმწიფო ვალის მდგრადობის ანალიზის
შედეგები.
ამასთან, საგარეო ვალის მაღალი წილის გამო, საგარეო მოწყვლადობის შესამცირებლად,
გრძელვადიან პერიოდში მთავრობა გეგმავს შიდა ვალის წილის ზრდას.
2.7.
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები
2015 წელს, საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების
მოცულობა 11 პროცენტით შემცირდა და 1 565 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა.
2016 წლის პირველ ნახევარში საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური
ინვესტიციების მოცულობამ 834 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, რაც 11 პროცენტით მეტია 2015
წლის შესაბამის პერიოდის მაჩვენებელზე. უმსხვილესი პირდაპირი ინვესტორი ქვეყნების
პროცენტულ სტრუქტურაში პირველ ადგილზე აზერბაიჯანი, ხოლო მეორე ადგილზე
გაერთიანებული სამეფო იმყოფება.
3. წინა დოკუმენტში იდენტიფიცირებული რისკების ანალიზი
3.1. რისკების მატერიალიზაციის ანალიზი
წინა
დოკუმენტში
იდენტიფიცირებულ
მაკროეკონომიკური რისკი.
პოზიტიური
იქნა
5
პოზიტიური
რისკებიდან
2016
და
წლის
4
ნეგატიური
პირველი ნახევრის
განმავლობაში რეალიზებულ იქნა ოთხი მათგანი:
დაბალ დონეზე შენარჩუნდა ნავთობის ფასები, რასაც მოჰყვა შიდა ბაზარზე საწვავზე ფასების
დაბალი დონე და შემცირებული დანახარჯები იმპორტზე (დაახლოებით 25 მლნ აშშ დოლარი
წლის პირველ ნახევარში).
მეზობელ
ქვეყნებში
განვითარებული
ნეგატიური
მოვლენების
ასახვა
საქართველოს
ეკონომიკაზე ამ ეტაპისათვის ამოწურულია. დასტაბილურდა სიტუაცია რეგიონის ქვეყნებში.
საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციების შეფასებით აღნიშნული ქვეყნების ეკონომიკური
ზრდა
მოსალოდნელზე
გადარიცხებზე
მეტად
დაწესებული
არ
შენელებულა.
კონტროლები
და
გაუქმდა
ფულადი
საბერძნეთიდან
გზავნილების
ფულის
შემოდინების
გაუმჯობესდა.
5
SFR 1601
ირანისათვის
სანქციების
მოხსნამ
გაზრდილია
საექსპორტო
გაზარდა
შემოსავლები.
მისი
ეკონომიკური
მკვეთრად
მოიმატა
აქტივობა
რეგიონში.
ირანიდან
შემოსული
ვიზიტორების რიცხვმა.
სავალუტო კურსის გაუფასურებამ მნიშვნელოვანი ზარალი მიაყენა როგორც მომხმარებელთა
ასევე ბიზნესის ნდობის მაჩვენებელს. 2016 წელს ლარის გაცვლითი კურსი დასტაბილურდა.
გაუკვევლობა მოიხსნა, რამაც დადებითად იმოქმედა მომხმარებელთა და ბიზნესის ნდობაზე,
რაც ეკონომიკური ზრდის მნიშვნელოვანი წარმმართველი ფაქტორია.
2016
წლის
პირველ
ნახევარში,
იდენტიფიცირებული
უარყოფითი
რისკების
მწვავე
მატერიალიზაციას და მათი ეკონომიკაზე შეფერხების მიმართულებით ასახვას ადგილი არ
ჰქონია. წინა წელთან შედარებით დასტაბილურდა ვითარება რეგიონში (თუმცა კვლავ
არსებობს უარყოფითი სცენარის განვითარების ალბათობა). მიუხედავად იმისა, რომ
განვითარებულ ქვეყნებში შეიმჩნევა ინვესტირებისადმი მიდრეკილების დაბალი დონე,
საქართველოს შემთხვევაში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ნაკადების მაღალია. გარდა
ამისა,
როგორც
ეს
გასული
წლის
რისკების
ანგარიშში
იყო
უარყოფით
რისკად
იდენტიფიცირებული, ფედერალური სარეზერვო სისტემის მიერ არ განხორციელებულა
მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის მოსალოდნელი ტემპებით ზრდა, რაც კიდევ უფრო
შეამცირებდა ინვესტიციების ნაკადებს ახალი ბაზრის ქვეყნებში.
3.2. პოლიტიკის პასუხების ანალიზი
2016 წელს ეკონომიკური განვითარების დინამიკა გასული წლის რისკების ანგარიშში (SFR
1501) აღწერილი საბაზისო სცენარის მსგავსია. აღნიშნული სცენარი ითვალისწინებდა
ეკონომიკის 3 პროცენტიან რეალურ ზრდას.
საბაზისო სცენარის მიხედვით 2016 წლისათვის დაგეგმილია 9,590 მლნ ლარის შემოსავლის
მობილიზება, საიდანაც 8,685 მლნ ლარი იქნება საგადასახადო შემოსავლები, საოპერაციო
სალდო - 1,060 მლნ ლარი, არაფინანსური აქტივების ზრდა - 1,721 მლნ ლარი, ხოლო ბიუჯეტის
დეფიციტი დაფიქსირდება 1,035 მლნ ლარის დონეზე. აღნიშნულის გათვალისწინებით,
მთავრობის რეაგირების საჭიროება არ დამდგარა.
6
SFR 1601
4. მაკროეკონომიკური
მაჩვენებლების
გავლენა
ფისკალურ
მდგომარეობაზე
მაკროეკონომიკური რისკების ფისკალურ სექტორზე გავლენის შეფასება ეფუძნება მათი
ხარჯებზე, შემოსავლებზე და დეფიციტზე გავლენის სიდიდის განსაზღვრას.
ფისკალურ სექტორზე მოქმედ ძირითად მაკროეკონომიკურ მაჩვენებლებს წარმოადგენს:
ეკონომიკური ზრდა, ინფლაცია, გაცვლითი კურსი და საპროცენტო განაკვეთები. საპროგნოზო
მაჩვენებლიდან დადებითი და უარყოფითი გადახრის სიდიდე განსაზღვრულია, აღნიშნული
მაჩვენებლების ისტორიული მერყეობების მაშტაბების გათვალისწინებით.
ქვემოთ მოყვანილ ცხრილში მოცემულია, აღნიშნული მაკროეკონომიკური მაჩვენებლების
საბაზისო მაჩვენებლიდან გადახრის ფისკალურ სექტორზე გავლენის სიდიდე.
ცხრილი N1
გადახრა საბაზისოდან
ლარი (მლნ)
სცენარები
შემოსავლები
ხარჯები
% მშპ-თან
დეფიციტი დაფინასების შემოსავლები
ხარჯები
დეფიციტი დაფინასების
წყაროები
წყაროები
დადებითი
6.8%
199.0
199.0
0.54%
0.54%
უარყოფითი
1.2%
(199.0)
(199.0)
-0.54%
-0.54%
დადებითი
6.7%
173.1
73.8
99.4
0.47%
0.20%
0.27%
უარყოფითი
დადებითი
საპროცენტო განაკვეთი3
უარყოფითი
დადებითი
სავალუტო კურსი4
უარყოფითი
1.3%
2.3%
(173.1)
(73.8)
(54.8)
(99.4)
54.8
-0.47%
-0.20%
-0.15%
-0.27%
0.15%
54.8
(15.8)
15.8
(54.8)
(3.8)
3.8
0.15%
-0.04%
0.04%
-0.15%
-0.01%
0.01%
მშპ-ს ზრდა1
ინფლაცია2
2.9%
2.17
2.43
(19.6)
19.6
(52.9)
52.9
-0.05%
0.05%
-0.14%
0.14%
ეკონომიკური ზრდა1; ინფლაცია 2 ; საპროცენტო განაკვეთი3 ლარის გაცვლითი კურსი4;
აღნიშნული ანალიზი აჩვენებს, რომ ფისკალურ სექტორზე მოქმედი მნიშვნელოვანი
პარამეტრებია ეკონომიკური ზრდა და ფასების საერთო დონე. ხოლო, საპროცენტო განაკვეთი
და გაცვლითი კურსი უმნიშვნელო გავლენას ახდენენ ფისკალური სექტორის მდგომარეობაზე,
რის გამოც მაკროეკონომიკური სცენარები გაანგარიშებულია მხოლოდ ეკონომიკური ზრდისა
და ინფლაციის შოკების გათვალისწინებით.
ეკონომიკური ზრდის სცენარები გაანგარიშებულია როგორც 2016 წლის საპროგნოზო მაჩვებელს პლუს (მინუს)
2005-2014 წლების ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლის ორი სტანდარტული ცდომილება.
2 ინფლაციის მაჩვენებლისთვის აღებულია საპროგნოზო მაჩვენებელს პლუს (მინუს) ბოლო 10 წლის ორი
სტანდატრული ცდომილება;
3 ნომინალური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი არის სახელმწიფო საშიანო და საგარეო ვალის საპროგნოზო
საპროცებტო ეფექტურ განაკვეთს პლუს (მინუს) ბოლო 10 წლის ორი სტანდატრული ცდომილება;
4 ლარის საშუალო წლიური ნომინალური კურსის ზედა და ქვედა ზღვარი არის საპროგნოზო კურსს პლუს (მინუს)
ბოლო 10 წლის ორი სტანდატრული ცდომილება;
1
7
SFR 1601
5. მაკროეკონომიკური რისკები
მაკროეკონომიკური რისკების იდენტიფიცირების პროცესში გამოვლენილია ყველა ის
ფაქტორი, რომლებიც გავლენას ახდენენ ან ეკონომიკურ ზრდაზე ან ინფლაციაზე.
5.1. პოზიტიური ფაქტორები
5.1.1. ნავთობის ფასების დაბალ დონეზე შენარჩუნება
ბოლო წლების განმავლობაში, ნავთობის და ნავთობპროდუქტების იმპორტი საქართველოს
იმპორტის
სასაქონლო
სტრუქტურაში
პირველ
ადგილზე
იყო.
2015-2016
წლებში
ნავთობპროდუქტების იმპორტის კლებამ 500 მლნ აშშ დოლარს გადააჭარბა 2013-2014 წლებთან
შედარებით. ნავთობპროდუქტებზე დაბალი ფასების ეფექტი საქართველოს ეკონომიკისთვის
უფრო მნიშვნელოვანია საშუალოვადიან პერიოდში. აღნიშნულ საქონელზე ფასების კლება
შეამცირებს საწარმოო დანახარჯებს და წაახალისებს ეკონომიკურ აქტივობას. იგი მიმდინარე
ანგარიშის ბალანსის გრძელვადიან პერიოდში მდგრადობისათვის მნიშვნელოვანი ფაქტორია.
5.1.2. ევროკავშირის ქვეყნებთან ვაჭრობის ზრდა
ევროკავშირთან
ასოცირების
ყოვლისმომცველი
ვაჭრობის
ხელშეკრულების
შესახებ
ფარგლებში
ხელშეკრულებამ
გაფორმებული
ღრმა
(DCFTA)
ევროპულ
და
და
სტრუქტურებთან დაახლოებამ, მნიშვნელოვან პოზიტიურ მოლოდინებს ქმნის. ევროპასთან
თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმის სრული მატერიალიზება ხანგრძლივი პროცესია. თუმცა, უკვე
მომავალ წელს მოსალოდნელია არსებითი პროგრესი ამ მხრივ.
8
SFR 1601
5.1.3. ჩინეთთან ვაჭრობის ზრდა
ჩინეთთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება, რომლის საბოლოო ხელმოწერა 2016 წლის
დეკემბერშია დაგეგმილი
და რომელიც 2017 წლის შუა პერიოდიდან
ამოქმედდება
მნიშვნელოვანია ექსპორტის ზრდის მიმართულებით.
5.1.4. საინვესტიციო პროექტების დაჩქარება:
მთავრობის მიერ საინვესტიციო პროექტების დაჩქარება დადებითად აისახება ეკონომიკაზე და
დამატებით სტიმულს მისცემს კერძო ინვესტიციებს.
5.2. ნეგატიური ფაქტორები
5.2.1. რეგიონში არასტაბილური გარემო
საქართველოს მეზობელი ქვეყნები ჩართულნი არიან სამხედრო კონფლიქტში ან იმყოფებიან
კონფლიქტის
ზღვარზე.
შესაბამისად,
განვითარების
ალბათობა.
არსებობს
აღნიშნული
სიტუაციის
რისკების
უარყოფითი
მატერიალიზაციის
სცენარით
შემთხვევაში
მნიშვნელოვნად შეფერხდება ქვეყნის ეკონომიკური განვითარება. თურქეთში მიმდინარე
მოვლენებმა უკვე ასახვა ჰპოვა მის საკრედიტო რეიტინგებზე. წამყვანი სარეიტინგო კომპანიის
მიერ უკვე განხორციელდა თურქეთის სუვერენული და სხვა საკრედიტო რეიტინგების
შემცირება.
აღნიშნული
მიმზიდველობაზე.
შესაძლოა
თუმცა
უარყოფითად
ინვესტიციების
აისახოს
გადინების
რეგიონის
შემთხვევაში,
საინვესტიციო
არსებობს
იმის
პოტენციალი, რომ ამ ინვესტიციების მოზიდვა საქართველოში მოხდეს.
5.2.2. Brexit
მოსალოდნელია, რომ დიდი ბრიტანეთის გადაწყვეტილებას ევროკავშირის დატოვების
შესახებ,
საქართველოზე
მნიშვნელოვანი
როგორც
საინვესტიციო,
ისე
საგარეო
სავაჭრო
კუთხით
გავლენა არ ექნება. თუმცა, შესაძლოა დამატებითი რისკების წარმოქმნის
შესაძლებლობა. კერძოდ, მოსალოდნელი გახდა, რომ, მოლოდინების გაუარესების ფონზე,
ევროკავშირის ეკონომიკის გაჯანსაღების პროცესი შენელდება, რაც დააზარალებს ერთობლივ
მოთხოვნასა და სასაქონლო პროდუქციის ფასებს.
9
SFR 1601
5.2.3. ინვესტირების შესუსტების ტენდენციები განვითარებულ ქვეყნებში
განვითარებულ ქვეყნებში შეიმჩნევა ინვესტირებისადმი მიდრეკილების დაბალი დონე.
განვითარებული ქვეყნების კომპანიები ამცირებენ ინვესტიციებს არამარტო საკუთარი
ქვეყანაში არამედ საზრვარგარეთაც. განსაკუთრებით იზრდება მოლოდინები, იმისა რომ
შეამცირდეს ინვესტორთა აქტივობა ახალი ბაზრების ქვეყნებში. შესაბამისად, იზრდება
საქართველოში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების და სხვა საერთაშორისო ნაკადების
შემცირების რისკი. აღნიშნული ფაქტორი მეტწილად საშუალოვადიანი პერიოდის რისკს
წარმოადენს.
5.2.4. ამერიკაში პოლიტიკის განაკვეთის ზრდა
აშშ-ის ეკონომიკა ბოლო პერიოდში საკმაოდ მაღალი ზრდის ტემპებით ვითარდება.
უმუშევრობის შემცირება და სამუშაო ადგილების შექმნა სოლიდურ ტემპებს ინარჩუნებს. 2016
წლის 8 თვის მონაცემებით მნიშვნელოვნად გაიზარდა მომხმარება. აღნიშნულ ფონზე
ფინანსური
ბაზრები
კვლავ
ვარაუდობენ
ფედერალური
სარეზერვო
სისტემის
მიერ
პოლიტიკის განაკვეთის ზრდას.
ფედ-ის მიერ მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრება დამატებითი ფაქტორი იქნება ამერიკაში
კაპიტალის ნაკადების შემობრუნებისთვის, რაც შეამცირებს ინვესტიციებს ნაკადებს ახალი
ბაზრის ქვეყნებში, გაზრდის ზეწოლას მათ სავალუტო კურსებზე და გაამძაფრებს კრიზისს
მაღალი დოლარიზაციის მქონე ქვეყნებში. თუმცა, გამკაცრების ტემპს, სავარაუდოდ,
შეანელებს ე.წ. Brexit, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ აშშ დოლარი დამატებით
გამყარდება და გაურკვევლობა გაიზრდება.
5.2.5. ჩინეთის ეკონომიკის სტაგნაცია
ბოლო პერიოდის განმავლობაში შეიმჩნევა ზრდის ტემპების შემცირება ჩინეთის ეკონომიკაში.
იგი წლების განმავლობაში მსოფლიო ეკონომიკის ძირითადი მამოძრავებელი ძალა იყო,
თუმცა სტაგნაციის შემთხვევაში შეიძლება მსოფლიო ეკონომიკის მთავარ შემაფერხებელ
ფაქტორად გადაიქცეს.
ჩინეთი უმსხვილესი წმინდა ექსპორტიორია რაც ამცირებს მისი გავლენის სიძლიერეს. მისი
ეკონომიკის შემცირება ყველაზე მეტ პრობლემას შეუქმნის ნედლეულისა და საინვესტიციო
10
SFR 1601
საქონლის მწარმობელ ქვეყნებს. შესაბამისად, მისი გავლენა საქართველოს ეკონომიკაზე არ
იქნება ძლიერი.
თუმცა,
ბოლო
წლებში
ჩინეთი
გადაიქცა
საქართველოში
პირდაპირი
უცხოური
ინვესტიციების მნიშვნელოვან წყაროდ. შესაბამისად ჩინეთის ეკონომიკის შემცირება
ნეგატიურად იმოქმედებს პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ნაკადებზე საქართველოში.
იდენტიფიცირებული
პოზიტიური
და
ნეგატიური
მაკროეკონომიკური
ფაქტორები
ძირითადად განაპირობებენ ერთობლივი მოთხოვნის ცვლილებას. ერთობლივ მიწოდებაზე
მოქმედ
ერთადერთ
ფაქტორს
წარმოადგენს
ნავთობის
მსოფლიო
მოსალოდნელი
ტენდენციები, რაც პოზიტიური ფაქტორია.
გარდა ამისა, ერთობლივი მიწოდების რისკებს ბიუჯეტის მაჩვენებლებზე შედარებით ნაკლები
გავლენა აქვს. მშპ-ს კლებას თან ახლავს ფასების ზრდა, ხოლო მშპ-ს ზრდას ფასების კლება,
რის გამოც მშპ-ის და ფასების ცვლილებით გამოწვეული ფისკალური ეფექტები ასუსტებენ
ერთმანეთს.
შესაბამისად, ფისკალური სცენარების ანალიზისას განხილულია ერთობლივი მოთხოვნის
ცვლილებებით გამოწვეული ფისკალური შედეგები და ცვლილების აღნიშნული სპეციფიკის
გათვალისწინებით შემუშავებულია საბიუჯეტო პოლიტიკის პასუხები.
6. მაკროეკონომიკური სცენარების ანალიზი
საბაზისო სცენარი.
საბაზისო სცენარი ეყრდნობა 4 პროცენტიანი ეკონომიკური ზრდასა და 4,0 პროცენტიანი
ინფლაციის დაშვებას. საბაზისო სცენარის მიხედვით 2017 წლისათვის დაგეგმილია 9,715 მლნ
ლარის შემოსავლის მობილიზება, საიდანაც 8,850 მლნ ლარი იქნება საგადასახადო
შემოსავლები, საოპერაციო სალდო -834 მლნ ლარი, არაფინანსური აქტივების ზრდა - 1,680
მლნ ლარი, ხოლო ბიუჯეტის დეფიციტი დაფიქსირდება 1,360 მლნ ლარის დონეზე.
პოზიტიური სცენარი.
პოზიტიური სცენარი ეყრდნობა 2017 წელს ეკონომიკის 5,4 პროცენტით და ფასების დონის 5,4
პროცენტით ზრდის დაშვებას, რაც განაპირობებს საგადასახადო შემოსავლების და შესაბამისად
მთლიანი შემოსავლების ზრდას 191 მლნ ლარით საბაზისო სცენართან შედარებით.
11
SFR 1601
პოზიტიური სცენარის განვითარების შემთხვევაში მთავრობა არ გაზრდის მიმდინარე ხარჯებს.
შესაძლოა ნაწილობრივ გაიზრდოს კაპიტალური ხარჯები. ხოლო ჭარბი შემოსავლების
დარჩენილი ნაწილით შემცირდეს ბიუჯეტის დეფიციტი.
ნეგატიური სცენარი
აღნიშნული სცენარი ეყრდნობა ეკონომიკის 2,6 პროცენტიანი და ფასების 2,6 პროცენტიანი
ზრდის დაშვებას. ასეთ პირობებში, მოსალოდნელია საგადასახადო შემოსავლების კლება 190
მლნ ლარით.
ნეგატიური სცენარის განვითარების შემთხვევაში ფისკალური პოლიტიკის პასუხი იქნება: 2017
წელს ბიუჯეტის დეფიციტის ნომინალური სიდიდის შენარჩუნება. ძირითადად შემცირდება
არაფინანსური აქტივების ზრდა. ასევე შესაძლოა ნაწილობრივ შემცირდეს მიმდინარე
ხარჯებიც.
ფისკალური სცენარები და პოლიტიკის პასუხი
საბაზისო პოზიტიური ნეგატიური
საბაზისო პოზიტიური ნეგატიური
მლნ ლარი
% მშპ-თან
შემოსავლები
9,715.0
9,906.0
9,525.0
26.5%
26.4%
26.7%
ხარჯები
8,881.0
8,881.0
8,881.0
24.3%
23.6%
24.9%
საოპერაციო სალდო
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
834.0
1,025.0
644.0
2.3%
2.7%
1.8%
1,680.0
1,680.0
1,490.0
4.6%
4.5%
4.2%
დეფიციტი
(1,360.0)
(1,169.0)
(1,360.0)
-3.7%
-3.1%
-3.8%
12
სხვა
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
მთავრობის ვალის მდგრადობის ანალიზი
2016-2020 წლებისთვის
სექტემბერი, 2016 წელი
მთავრობის ვალის მდგრადობის ანალიზი1
მთავრობის ვალის მდგრადობის ანალიზის ჩატარების მთავარი მიზანია, შეფასდეს
მთავრობის შესაძლებლობა
მოემსახუროს ვალდებულებებს საშუალო და გრძელვადიან
პერიოდში.
მთავრობის ვალის მდგრადობის ანალიზი მოიცავს სხვადასხვა შესაძლო რისკ ფაქტორების
შეფასებას და მათ გავლენას მთავრობის ვალის პორტფელზე, ეხმარება მთავრობას
წინსწრებით მოახდინოს შესაძლებელი ნეგატიური ფაქტორებიდან გამოწვეული შედეგების
იდენტიფიცირება და შეიმუშაოს შესაბამისი სამოქმედო გეგმა.
მთავრობის ვალის მდგრადობის ანალიზში გამოყენებულია საბაზისო და ალტერნატიული
(ნეგატიური) სცენარები და ამ სცენარებისთვის დაშვებები სხვადასხვა მაკროეკონომიკურ და
ფისკალურ ცვლადებზე - რეალური მშპ-ს ზრდა, ინფლაცია, გაცვლითი კურსი, საპროცენტო
განაკვეთები, სახელმწიფო ბიუჯეტის დეფიციტი და სხვა.
მოცემულ ანალიზში, საბაზისო სცენარი წარმოადგენს, ეკონომიკური განვითარების იმ
მოსალოდნელ ვარიანტს, რომლის მოხდენის ალბათობაც საშუალოვადიან პერიოდში
ყველაზე მაღალია. შესაბამისად, აღნიშნული სცენარის საფუძველზე ხდება სახელმწიფო
ბიუჯეტის პროექტის შედგენა.
ალტერნატიულ
სცენარებში,
ხდება
სხვადასხვა
სიდიდის
მაკროეკონომიკური
და
ფისკალური შოკების (რეალური მშპ-ს ზრდის შოკი2, რეალური საპროცენტო განაკვეთის
შოკი3, სახელმწიფო ბიუჯეტის პირველადი ბალანსის შოკი4 და ნომინალური გაცვლითი
კურსის შოკი5) გათვალისწინებით სტრეს ტესტების ჩატარება და მათი გავლენის შეფასება
მთავრობის ვალის მდგრადობაზე.
1
ეფუძნება საერთაშორისო სავალუტო ფონდის (IMF) მეთოდოლოგიას და მოდიფიცირებულია ქვეყნის
სპეციფიკიდან გამომდინარე https://www.imf.org/external/np/pp/eng/2005/070105.pdf
2
საბაზისო სცენარს გამოკლებული გასული 10 წლის მონაცემების 1 სტანდარტული გადახრა. შოკები
გამოყენებულია 2017-2018 წლებისთვის, ხოლო 2019-2020 წლებისთვის აღებულია საბაზისო სცენარი.
მოცემულ სცენარში არ არის გამოყენებული პერმანენტული შოკი, რადგან რეალური მშპ-ს ზრდის
პერმანენტული შოკის პირობებში მთავრობის ვალი, მსგავსად თითქმის ყველა სხვა ქვეყნის მთავრობის
ვალისა, არის არასტაბილური. ამასთანავე, გრძელვადიან პერიოდში ეკონომიკა იზრდება პოტენციური
ზრდით. დღეის მდგომარეობით, არ არსებობს საფუძველი საქართველოს გრძელვადიანი პოტენციური
ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლის შემცირების. ამას ისიც ემატება, რომ დღევანდელ საბაზისო სცენარში
რეალური ეკონომიკური ზრდა არის პოტენციურ ზრდაზე ქვევით.
3 საბაზისო სცენარს დამატებული გასული 10 წლის მონაცემების ½ სტანდარტული გადახრა. შოკები
გამოყენებულია 2017-2020 წლებისთვის.
4 საბაზისო სცენარს დამატებული გასული 10 წლის მონაცემების ½ სტანდარტული გადახრა. შოკები
გამოყენებულია 2017-2020 წლებისთვის.
5 ლარის დოლართან ნომინალური გაცვლითი კურსის ერთჯერადი გაუფასურება 2017 წელს 30%-ით.
1
გამოყენებული ცვლადების სიდიდეები საბაზისო სცენარისთვის
ცვლადები
10 წლის
სტანდარტული
საშუალო
გადახრა
-2.4
2016
2017
2018
2019
2020
4.3
-2.0
-0.6
-0.6
-0.5
-0.4
5.1
4.4
3.0
4.0
4.5
4.5
5.5
3.7
1.9
1.7
2.5
2.1
1.5
1.0
4.1
0.0
0.0
0.0
0.0
საშუალო რეალური საპროცენტო
განაკვეთი მთავრობის ვალზე
(ნომინალურ განაკვეთს
გამოკლებული მშპ
დეფლატორი, %)
რეალური მშპ-ს ზრდა (%)
პირველადი დეფიციტი (%-ად
მშპ-თან)
ლარის ნომინალური გამყარება
პროცენტებში (აშშ დოლარი ერთ
ლარში)
გამოყენებული ცვლადების სიდიდეები ალტერნატიული სცენარებისთვის
ცვლადები
10 წლის
სტანდარტული
საშუალო
გადახრა
-2.4
2016
2017
2018
2019
2020
4.3
-2.0
1.5
1.5
1.7
1.8
5.1
4.4
3.0
-0.4
0.1
4.5
5.5
3.7
1.9
1.7
3.4
3.0
2.5
2.0
4.1
-30.0
0.0
0.0
0.0
საშუალო რეალური საპროცენტო
განაკვეთი მთავრობის ვალზე
(ნომინალურ განაკვეთს
გამოკლებული მშპ
დეფლატორი, %)
რეალური მშპ-ს ზრდა (%)
პირველადი დეფიციტი (%-ად
მშპ-თან)
ლარის ნომინალური გამყარება
პროცენტებში (აშშ დოლარი ერთ
ლარში)
მთავრობის ვალის მდგრადობის ანალიზის შეფასებისას გამოყენებული შოკების შედეგები
(იხ.დიაგრამები) იძლევა დამაკმაყოფილებელ სურათს. ოთხივე სცენარის
მიხედვით,
მთავრობის ვალი მშპ-თან მიმართებაში იზრდება, მაგრამ სტაბილურად ინარჩუნებს კლებად
ტენდენციას. აღსანიშნავია, რომ არცერთი სცენარის შემთხვევაში მთავრობის ვალი, მშპ-თან
მიმართებაში, არ აღწევს კრიტიკულ ზღვარს6.
6
ეკონომიკური თავისუფლების აქტით განსაზღვრულ მაჩვენებელს (60% მშპ-თან მიმართებაში).
2
მთავრობის ვალის მდგრადობის ანალიზის დიაგრამები
(მთავრობის ვალი %-ად მშპ-თან)
საბაზისო სცენარი და რეალური მშპ-ს ზრდის შოკის სცენარი
53.0
51.0
49.0
47.0
45.0
43.0
41.0
39.0
37.0
35.0
33.0
31.0
29.0
27.0
საბაზისო სცენარი და რეალური საპროცენტო განაკვეთის შოკის სცენარი
53.0
51.0
49.0
47.0
45.0
43.0
41.0
39.0
37.0
35.0
33.0
31.0
29.0
27.0
რეალური
მშპ-ს ზრდის
შოკი
44.7
38.5
საბაზისო
სცენარი
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ნომინალურ
ი გაცვლითი
კურსის
შოკი
41.6
საბაზისო
სცენარი
38.5
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
საბაზისო სცენარი და ნომინალური გაცვლითი კურსის შოკის სცენარი
59.0
57.0
55.0
53.0
51.0
49.0
47.0
45.0
43.0
41.0
39.0
37.0
35.0
33.0
31.0
29.0
27.0
რეალური
საპროცენტო
განაკვეთის
შოკი
საბაზისო სცენარი და პირველადი დეფიციტის შოკის სცენარი
53.0
51.0
49.0
47.0
45.0
43.0
41.0
39.0
37.0
35.0
33.0
31.0
29.0
27.0
49.5
38.5
საბაზისო
სცენარი
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
პირველადი
დეფიციტის
შოკი
42.1
38.5
საბაზისო
სცენარი
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
3
მთ ავრობის ვალის მდგრადობის ანალიზი, 2016-2020
(პროცენტულად მშპ-თ ან, თ უ სხვა არა არის მით ით ებული)
2006
2007
2008
2009
ფა ქტი
2010
2011
2012
2013
2014
2015
პროგნ ოზი
2017
2018
2016
2019
2020
ს ა ბა ზის ო ს ცე ნ ა რი
1 მ თა ვ რობის ვ ა ლი1/
მათ შორის, უცხოურ ვალუტაში დენომინირებული
32.0
21.1
25.5
16.8
31.2
23.5
41.0
31.7
42.4
33.6
36.5
28.8
34.8
27.6
34.7
27.2
35.7
26.8
41.5
32.6
39.9
31.2
40.8
31.9
40.6
31.7
39.7
30.8
38.5
29.7
2 ცვლილება მთავრობის ვალში
3 ვალის ზრდის იდენტიფიცირებული კომპონენტები (4+7+12)
4 პირველადი დეფიციტი
5
მთლიანი შემოსავლები და გრანტები
6
მთლიანი დანახარჯები (საპროცენტო ხარჯის გარეშე)
7 ვალის ავტომატური დინამიკა 2/
8
რეალური საპროცენტო განაკვეთის/რეალური მშპ-ს ზრდის კონტრიბუცია 3/
9
რეალური საპროცენტო განაკვეთის კონტრიბუცია
10
რეალური მშპ-ს ზრდის კონტრიბუცია
11
გაცვლითი კურსის გაუფასურების კონტრიბუცია
მნიშვნელი = 1+g+p+gp
12 ვალის ზრდის სხვა იდენტიფიცირებული კომპონენტები
13
პრივატიზაცია (მინუს ნიშნით) და სხვა რესურსების გამოყენება
14
პირობითი ვალდებულებები
15
სხვა
16 განსხვავება (2-3)
-7.9
-7.9
2.6
26.8
29.4
-6.5
-5.5
-2.4
-3.2
-1.0
1.2
-4.0
-4.0
0.0
0.0
0.0
-6.5
-7.2
4.2
29.3
33.5
-6.7
-5.5
-2.2
-3.2
-1.2
1.2
-4.7
-4.7
0.0
0.0
0.6
5.6
3.1
5.9
30.7
36.6
-1.4
-2.2
-1.6
-0.5
0.8
1.1
-1.4
-1.4
0.0
0.0
2.5
9.9
7.1
7.2
29.3
36.4
3.1
2.8
1.6
1.2
0.3
0.9
-3.3
-3.3
0.0
0.0
2.8
1.4
2.0
5.7
28.3
34.0
-3.2
-4.5
-2.3
-2.2
1.3
1.2
-0.5
-0.5
0.0
0.0
-0.7
-5.9
-5.4
2.4
28.2
30.7
-6.7
-5.0
-2.5
-2.6
-1.7
1.2
-1.2
-1.2
0.0
0.0
-0.5
-1.7
-0.5
1.8
28.9
30.7
-1.8
-1.6
0.5
-2.2
-0.2
1.1
-0.5
-0.5
0.0
0.0
-1.2
-0.1
1.3
1.7
27.7
29.4
1.3
0.0
1.1
-1.1
1.3
1.0
-1.7
-1.7
0.0
0.0
-1.5
1.0
2.6
2.4
27.9
30.2
0.0
-1.9
-0.4
-1.5
1.9
1.1
0.3
0.3
0.0
0.0
-1.7
5.9
7.1
2.7
28.3
31.0
5.1
-1.9
-1.0
-0.9
7.1
1.1
-0.7
-0.7
0.0
0.0
-1.3
-1.7
-1.7
1.7
27.9
29.6
-2.8
-2.0
-0.9
-1.1
-0.8
1.1
-0.6
-0.6
0.0
0.0
0.0
0.2
0.2
2.5
26.5
29.0
-1.8
-1.8
-0.3
-1.5
0.0
1.1
-0.4
-0.4
0.0
0.0
0.0
-0.3
-0.3
2.1
26.7
28.8
-2.0
-2.0
-0.3
-1.7
0.0
1.1
-0.3
-0.3
0.0
0.0
0.0
-0.8
-0.8
1.5
26.4
27.9
-1.9
-1.9
-0.3
-1.7
0.0
1.1
-0.4
-0.4
0.0
0.0
0.0
-1.2
-1.2
1.0
26.2
27.2
-2.2
-2.2
-0.2
-2.0
0.0
1.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
32.0
32.0
32.0
32.0
25.5
25.5
25.5
25.5
31.2
31.2
31.2
31.2
41.0
41.0
41.0
41.0
42.4
42.4
42.4
42.4
36.5
36.5
36.5
36.5
34.8
34.8
34.8
34.8
34.7
34.7
34.7
34.7
35.7
35.7
35.7
35.7
41.5
41.5
41.5
41.5
39.9
39.9
39.9
39.9
41.6
43.8
41.8
53.7
42.2
47.8
42.5
52.8
42.1
46.4
42.5
51.4
41.6
44.7
42.1
49.5
9.4
2.3
1.2
12.3
2.3
1.4
2.3
2.7
2.1
-3.8
2.9
2.5
6.3
2.7
2.2
7.2
3.4
2.8
6.4
2.9
1.9
3.3
2.5
1.8
4.6
2.6
1.8
2.8
2.8
1.7
3.0
3.4
2.6
4.0
3.4
2.0
4.5
3.3
2.0
4.5
3.5
2.0
5.5
3.6
1.9
-5.7
1.7
-4.5
0.6
4.7
8.5
24.8
2.6
-6.8
1.6
-7.0
0.6
7.5
9.7
28.0
4.2
-6.4
1.7
5.0
0.6
-4.8
9.7
11.8
5.9
5.0
1.7
1.2
0.6
-1.2
-2.0
-4.2
7.2
-5.4
1.8
4.7
0.6
-4.5
8.5
-1.0
5.7
-5.6
1.7
-5.6
0.6
6.0
9.5
-3.2
2.4
1.6
1.7
-0.6
0.6
0.6
1.2
6.4
1.8
3.2
1.7
4.8
0.6
-4.6
-0.7
-1.1
1.7
-1.2
1.87
7.4
0.5
-6.9
3.8
7.4
2.4
-2.8
2.4
28.1
0.4
-22.0
5.8
5.3
2.7
-2.0
2.3
-4.0
0.4
4.1
5.5
-1.5
1.7
-0.6
2.3
0.0
0.4
0.0
4.0
0.1
2.5
-0.6
2.3
0.0
0.4
0.0
4.0
3.7
2.1
-0.5
2.3
0.0
0.4
0.0
4.0
1.3
1.5
-0.4
2.3
0.0
0.4
0.0
4.0
2.9
1.0
ს ცე ნ ა რი 1. რე ა ლური ს ა პროცე ნ ტო გა ნ კვ ე თის შოკი
ს ცე ნ ა რი 2. რე ა ლური მ შპ-ს ზრდის შოკი
ს ცე ნ ა რი 3. პირვ ე ლა დი დე ფიციტის შოკი
ს ცე ნ ა რი 4. ნ ომ ინ ა ლური გა ცვ ლითი კურს ის შოკი
ძ ირითა დი მ ა კროე კონ ომ იკური და ფის კა ლური და შვ ე ბე ბი
რეალური მშპ-ს ზრდა (%)
საშუალო ნომინალური საპროცენტო განაკვეთი მთავრობის ვალზე (%) 5/
საშუალო ნომინალური საპროცენტო განაკვეთი მთავრობის საგარეო ვალზე (%) 5/
საშუალო რეალური საპროცენტო განაკვეთი მთავრობის ვალზე (საშუალო ნომინალურ საპროცენტო
განაკვეთს გამოკლებული მშპ დეფლატორი, %)
გაცვლითი კურსი (ლარი ერთ აშშ დოლარში)
ლარის ნომინალური გაუფასურება (ლარი ერთ აშშ დოლარში)
გაცვლითი კურსი ( აშშ დოლარი ერთ ლარში)
ლარის ნომინალური გამყარება (აშშ დოლარი ერთ ლარში )
ინფლაცია (მშპ დეფლატორი, %)
რეალური პირველადი დანახარჯების ზრდა (დეფლირებული მშპ-ს დეფლატორით, %)
პირველადი დეფიციტი
1/ მოიცავს ეროვნული ბანკის ვალს
2/ მიღებულია, როგორც [(r - p(1+g) - g + ae(1+r)]/(1+g+p+gp)) -ჯერ გასული პერიოდის ვალის თანაფარდობა ნომინალურ მშპ-თან,
სადაც r = რეალური საპროცენტო განაკვეთი; p = მშპ-ს დეფლატორის ზრდის განაკვეთი; g = რეალური მშპ-ს ზრდა; a = უცხოურ ვალუტაში დენომინირებული მთავრობის ვალის წილი
მთლიან მთავრობის ვალში; და e = ნომინალური გაცვლითი კურსის გაუფასურებას (დათვლილია როგორც ლარის ღირებულების ზრდა აშშ დოლართან მიმართებაში)
3/ რეალური საპროცენტო განაკვეთის წვლილი მიღებულია მე-2-ე სქოლიოდან, როგორც r - π (1+g) და რეალური ზრდის წვლილი მიღებულია როგორც -g.
4/ გაცვლითი კურსის კონტრიბუცია მიღებულია ასევე მე-2-ე სქოლიოდან, როგორც ae(1+r).
5/ მიღებულია მთავრობის ვალის ნომინალური საპროცენტო ხარჯის გაყოფით გასული პერიოდის ვალის ნაშთზე.
4
მთავრობის ვალის ცვლილებაზე მოქმედი ფაქტორები (%-ად მშპ-თან), საბაზისო სცენარი
პრივატიზაცია (მინუს ნიშნით) და სხვა რესურსების გამოყენება
გაცვლითი კურსის გაუფასურების კონტრიბუცია
რეალური მშპ-ს ზრდის კონტრიბუცია
რეალური საპროცენტო განაკვეთის კონტრიბუცია
პირველადი დეფიციტი
ცვლილება მთავრობის ვალში
მთავრობის ვალის პროცენტული ცვლილება
15.0
10.0
პროგნოზი
5.0
0.0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
-5.0
-10.0
-15.0
5
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
სხვა
0600
aboobも もbOR3▽ 080 3bROも ■ObbbOb
ObO'マ Ob0
2016
სახელმწიფო ვალი
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი 2016 წლის 31 აგვისტოს მდგომარეობით შეადგენს
10,248.74 მილიონ ლარს, რაც მთლიანი სახელმწიფო ვალის 77%-ია. აღნიშნული საკრედიტო
რესურსის
დიდი
ნაწილი
მიღებულია
მრავალმხრივი
და
ორმხრივი
დონორებისგან/პარტნიორებისგან ქვეყნისათვის პრიორიტეტული ინფრასტრუქტურული
პროექტების დასაფინანსებლად. სახელმწიფო საგარეო ვალის პორტფელი შეღავათიანია და
ძირითადად შედგება გრძელვადიანი სესხებისგან - პორტფელის საკონტრაქტო შეწონილი
ვადიანობა შეადგენს 21.2 წელს, საშუალო შეწონილი დარჩენილი ვადიანობა შეადგენს
დაახლოებით
9.46 წელს, ხოლო სახელმწიფო საგარეო ვალის საშუალო შეწონილი
საპროცენტო განაკვეთი შეადგენს 1.96%-ს.
სახელმწიფო ვალის სტრუქტურა 2016 წლის 31 აგვისტოს მდგომარეობით
საშინაო
23%
საგარეო
77%
მრავალმხრ
ივი
55%
საშუალო შეწონილი:
- საპროცენტო განაკვეთი 1.96%
- საკონტრაქტო ვადიანობა 21.2 წელი
- დარჩენილი ვადიანობა 9.5 წელი
ორმხრივი
13%
ევრობონდი
9%
2016 წლის 31 აგვისტოს მდგომარეობით სახელმწიფო საგარეო ვალის პორტფელის 71%
შედგება ფიქსირებული საპროცენტო განაკვეთის მქონე კრედიტებისგან. ეს გარემოება ხელს
უწყობს საქართველოს სახელმწიფო საგარეო ვალის მომსახურების პარამეტრების დაცულობას
საპროცენტო განაკვეთების ეგზოგენური რყევებისგან და უზრუნველყოფს ვალის
მომსახურების ხარჯების შენარჩუნებას დაბალ დონეზე. სახელმწიფო საგარეო ვალის 44% SDRშია დენომინირებული (ნასესხობის სპეციალური უფლება) მსოფლიო ბანკის, საერთაშორისო
სავალუტო ფონდის და აზიის განვითარების ბანკის ფინანსური რესურსების დიდი წილის
გამო.
საპროცენტო განაკვეთის ტიპი
სავალუტო სტრუქტურა
სხვა 5%
ცვლადი
29%
ფიქსირებული
71%
USD,
34%
SDR,
44%
EUR,
16%
1
სახელმწიფო საგარეო ვალის სტრუქტურა - 2016 წლის 31 აგვისტოს მდგომარეობით
კრედიტორი
კრედიტის
ვალუტა
შეწონილი
საპროცენტო
განაკვეთი
0.75%
2.00%
0.75%
2.00%
2.15%
1.07%
1.19%
1.37%
1.39%
1.47%
1.48%
1.51%
1.68%
1.75%
1.77%
1.81%
0.75%
2.00%
0.158%
0.120%
0.005%
0.002%
0.053%
0.037%
0.016%
0.007%
0.014%
0.031%
0.040%
0.000%
0.000%
0.002%
0.004%
0.001%
12,551
(SDR LIBOR + IBRD Variable
Spread)/2
0.67%
0.001%
11,712
27,004
0.00%
0.00%
0.000%
4,445,151
3,180,786
936,496
265,843
9,546
10,000
197,961
120,000
52,384
22,004
43,492
92,029
106,823
350
200
5,173
20,851
1,506
10,248,740
7,333,620
2,159,186
12,928
2,008
3,056
56,419
76,672
20,775
0,731
00,275
12,183
46,290
807
461
11,926
48,075
3,471
5,444
SDR
მრავალმხრივი კრედიტორები
განვითარების საერთაშორისო
ასოციაცია(WB - IDA)
SDR
რეკონსტრუქციისა და განვითარების
საერთაშორისო ბანკი (WB - IBRD)
USD
სოფლის მეურნეობის განვითარების
საერთაშორისო ფონდი (IFAD)
SDR
საპროცენტო განაკვეთი
0.75%
2.00%
2.15%
LIBOR + Variable Spread
SDR
111,547
257,184
SDR Rate of Charge
1.05%
0.026%
EUR
11,174
25,763
0.52%
0.52%
0.001%
EUR
89,039
205,288
EURIBOR+ 1%
0.90%
0.018%
SDR
65,365
126,770
53,583
150,706
292,281
123,541
1.00%
2.00%
1.60%
0.015%
0.057%
0.019%
359,061
827,852
1.00%
0.081%
0.00%
1.10%
1.31%
1.37%
1.56%
1.73%
0.61%
0.68%
0.67%
1.69%
1.94%
1.65%
0.45%
0.80%
0.000%
0.020%
0.005%
0.010%
0.017%
0.007%
0.014%
0.008%
0.001%
0.004%
0.011%
0.008%
0.002%
0.002%
1.00%
3.00%
4.00%
3.00%
3.00%
4.00%
3.00%
3.00%
3.00%
4.00%
0.00%
2.00%
5.96%
4.20%
2.20%
1.65%
1.90%
0.75%
2.30%
0.01%
0.65%
1.30%
3.00%
4.20%
5.10%
2.25%
1.50%
2.50%
2.00%
1.10%
1.41%
0.17%
2.10%
2.20%
1.80%
0.003%
0.007%
0.000%
0.013%
0.005%
0.073%
0.008%
0.000%
0.000%
0.025%
0.000%
0.018%
0.087%
0.007%
0.009%
0,000%
0,000%
0.024%
0.015%
0.000%
0.022%
0.001%
0.010%
0.000%
0.001%
0.003%
0.000%
0.005%
0.005%
0.006%
0.003%
0.000%
0.004%
0.002%
0.009%
6.875%
0.773%
0.75%
0.000%
1.96%
აზიის განვითარების ბანკი (ADB)
EUR
ევროპის საინვესტიციო ბანკი(EIB)
EUR
ორმხრივი კრედიტორები
ავსტრია
აზერბაიჯანი
თურქმენეთი
თურქეთი
ირანი
რუსეთი
სომხეთი
უზბეკეთი
უკრაინა
ყაზახეთი
ჩინეთი
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
CNY
გერმანია (KfW)
EUR
იაპონია
JPY
კუვეიტი
KWD
ნიდერლანდები
EUR
აშშ
USD
საფრანგეთი
EUR
ფასიანი ქაღალდები
ევროობლიგაცია 2021
გარანტირებული კრედიტები
გერმანია (KfW)
საპროცენტო
განაკვეთი 31.08.2016
ლარში
სახელმწიფო საგარეო ვალი
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი
(IMF PRGF,NBG)
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი
(SBA )
ევროგაერთიანება (EU)
ევროპის რეკონსტრუქციის და
განვითარების ბანკი (EBRD)
ნაშთი(ათასი)
აშშ დოლარში
USD
EUR
22,227
79,167
16,000
33,373
47,301
17,974
100,451
48,979
5,804
11,174
25,953
22,348
22,348
9,332
762,228
12,213
9,937
211
19,016
7,728
80,813
11,596
228
208
27,774
2,696
41,106
64,759
7,599
17,225
1,081
101
139,415
29,237
22,297
150,885
2,329
14,682
186
1,060
6,879
421
9,189
10,046
22,547
9,096
4,910
8,343
3,960
22,455
500,000
500,000
2,137
2,137
1% during grace period
1.5% thereafter
EURIBOR + Fixed Spread
51,246
182,527
36,890
76,946
LIBOR + Fixed Spread
109,058
41,442
231,600
EURIBOR+0.75%
112,926
EURIBOR + 0.82%
13,382
1.02%
25,763
1.65%
59,837
1.69%
51,526
1.94%
51,526
EURIBOR + 0.58%
21,516
EURIBOR + 0.858%
1,757,394
28,159
1.00%
22,910
3.00%
487
4.00%
43,844
3.00%
17,818
3.00%
186,321
4.00%
26,736
3.00%
525
3.00%
480
3.00%
64,036
4.00%
6,215
0.00%
94,774
2.00%
149,309
5.96%
17,520
4.20%
39,714
2.20%
2,492
1.65%
232
1.90%
321,435
0.75%
67,408
2.30%
51,407
0.01%
347,881
0.65%
5,370
1.30%
33,852
3.00%
429
4.20%
2,443
5.10%
15,861
2.25%
971
1.50%
21,185
2.50%
23,163
2.00%
51,984
1.10%
20,973
1.41%
11,321
0.17%
19,236
EURIBOR + 2.1%
9,130
EURIBOR + 2.2%
51,773
EURIBOR + 1.8%
1,152,800
1,152,800
6.875%
4,926
4,926
0.75%
საშუალო შეწონილი საპროცენტო განაკვეთი
2
2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტი ითვალისწინებს საერთაშორისო
საფინანსო ინსტიტუტებისა და უცხო ქვეყნების მთავრობების მიერ საქართველოსთვის
გამოყოფილი გრძელვადიანი საინვესტიციო კრედიტების ათვისებას 900,000.0 ათასი ლარის
ოდენობით. ასევე მსოფლიო ბანკის „განვითარების პოლიტიკის ღონისძიების“ ფარგლებში
გათვალისწინებულია 230,000.0 ათასი ლარი, აზიის განვითარების ბანკის „შიდა რესურსების
მობილიზაციის გაუმჯობესება ინკლუზიური ზრდის პროგრამისათვის“ ფარგლებში 195,000.0
ათასი ლარი და ევროკავშირის მაკროეკონომიკური დახმარება 35,000.0 ათასი ლარი.
დაგეგმილი თანხების ათვისების შემთხვევაში შენარჩუნებული იქნება სახელმწიფო საგარეო
ვალის პარამეტრების მდგრადობა.
სახელმწიფო საგარეო ვალდებულებების მომსახურებისა და დაფარვისათვის
საქართველოს 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტით გათვალისწინებულია 635,000.0
ათასი ლარი, საიდანაც 415,000.0 ათასი ლარი წარმოადგენს ძირითადი თანხის დაფარვას,
ხოლო 220,000.0 ათასი ლარი - პროცენტის თანხას:
სახელმწიფო საგარეო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა 2017 წლისათვის
(პროგნოზი)
კრედიტორები
სულ
ვალების დაფარვა
პროცენტი
სულ 2017
415,000,000
220,000,000
635,000,000
263,671
263,671
790,351
4,195,613
ავსტრია
კუვეიტი
3,405,262
იაპონია
6,754,046
3,701,620
10,455,666
გერმანია
51,248,220
14,925,019
66,173,238
აშშ
5,778,948
1,199,198
6,978,146
სომხეთი
3,091,738
725,265
3,817,003
აზერბაიჯანი
2,337,493
623,761
2,961,254
ირანი
1,879,654
483,083
2,362,737
ყაზახეთი
13,696,616
1,216,100
14,912,715
ნიდერლანდები
421,388
120,961
542,349
რუსეთი
20,667,332
6,780,186
27,447,518
თურქეთი
4,430,585
1,296,754
5,727,339
თურქმენეთი
515,806
19,055,114
19,570,919
უკრაინა
75,670
12,135
87,805
უზბეკეთი
82,862
13,284
96,146
საფრანგეთი
16,867,750
1,426,176
18,293,926
ჩინეთი
1,102,140
IDA
134,674,188
26,622,445
161,296,633
IBRD
26,747,265
25,386,385
52,133,649
IFAD
2,725,415
714,064
3,439,479
EBRD
26,448,484
2,967,566
29,416,050
EIB
16,914,859
12,115,556
29,030,415
ADB
58,108,885
22,144,202
80,253,087
IMF
17,025,396
2,771,006
19,796,401
0
74,646,100
74,646,100
ევრობონდები
1,102,140
3
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო ახორციელებს 12 თვიანი სახაზინო
ვალდებულებების და 2 წლიანი, 5 წლიანი და 10 წლიანი სახაზინო ობლიგაციების ემისიას.
2016 წლის 31 აგვისტოს მდგომარეობით სახაზინო ვალდებულებების და ობლიგაციების ბოლო
აუქციონებზე დაფიქსირებულმა საშუალო შეწონილმა საპროცენტო განაკვეთებმა შეადგინა: 12
თვიანზე 6.5%, 2 წლიანზე - 7.2%, 5 წლიანზე - 8.1%, 10 წლიანზე - 9.6%.
სახელმწიფო საშინაო ვალის ნაშთი 2016 წლის 31 აგვისტოს მდგომარეობით შეადგენს 2
345.8 მილიონ ლარს (სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში
- 2 385.3 მლნ ლარი), აქედან 1 825.9 მილიონი ლარი წარმოადგენს ნაშთს სახაზინო
ვალდებულებების და ობლიგაციების ნაწილში, ხოლო 519.8 მილიონი ლარი - „სახელმწიფო
ობლიგაციები სებ-სთვის და ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის“ ნაწილში.
შენიშვნა: სახელმწიფო საშინაო ვალის ნაშთი არ მოიცავს ე.წ. „ისტორიულ ვალს". „ისტორიული ვალის“ მოცულობა
საორიენტაციოა, ვინაიდან ამ კატეგორიის უმეტესი ნაწილი დასაზუსტებელია
სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში ვადის და ტიპის
მიხედვით 2016 წლის 31 აგვისტოს მდგომარეობით
ათასი ლარი
სულ
2,345,791
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები
1,825,945
12 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები
516,072
2 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები
5 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები
10 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები
538,774
620,760
150,339
სხვა სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდები
519,846
სახელმწიფო ობლიგაცია სებ-სთვის
360,846
სახელმწიფო ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისთვის
159,000
2017
წლის
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
პროექტი
ითვალისწინებს
საშინაო
ვალდებულებების კლებას 890,000 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის სახაზინო
ვალდებულებების და სახაზინო ობლიგაციების ძირითადი თანხის დაფარვას - 855,000 ათასი
ლარის ოდენობით და სახელმწიფო ობლიგაციების ძირითადი თანხის დაფარვას (სებ-ის
მიმართ ვალი) - 35,000 ათასი ლარის ოდენობით, საქართველოს მთავრობის და საქართველოს
ეროვნული ბანკის 2006 წლის 15 მაისის „საქართველოს მთავრობის საქართველოს ეროვნული
ბანკისადმი დავალიანების დაფარვის ღონისძიებების შესახებ“ 2006 წლის 20 მარტის
შეთანხმებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ შეთანხმების შესაბამისად. 2017 წლის
განმავლობაში სახაზინო ვალდებულებების და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვების შედეგად
საშინაო ვალდებულებების დაგეგმილი ზრდა შეადგენს 1,155,000 ათას ლარს. შესაბამისად,
სახაზინო ვალდებულებების და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვების შედეგად საშინაო
ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვრება არა უმეტეს 300,000 ათასი ლარის წმინდა
ზრდით.
4
სახელმწიფო ვალის საპროგნოზო ზღვრული მოცულობა 2017 წლის ბოლოსთვის
ათასი ლარი
კრედიტორი
საპროგნოზო ნაშთი
31.12.2017
სულ სახელმწიფოს მიერ და სახელმწიფოს გარანტიით აღებული საგარეო კრედიტების
ზღვრული მოცულობა
12,140,421
მრავალმხრივი კრედიტორებისაგან
8,836,138
1
მსოფლიო ბანკი (WB)
4,694,202
2
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD)
70,985
3
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF)
244,950
4
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD)
275,458
5
აზიის განვითარების ბანკი (ADB)
2,638,893
6
ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB)
842,879
7
ევროკავშირი (EU)
68,770
ორმხრივი კრედიტორებისაგან
2,149,094
1
ავსტრია
32,681
2
აზერბაიჯანი
20,366
3
თურქმენეთი
485
4
თურქეთი
5
ირანი
15,719
6
რუსეთი
162,418
7
სომხეთი
23,062
8
უზბეკეთი
410
9
უკრაინა
375
10
ყაზახეთი
50,989
11
ჩინეთი
6,521
12
გერმანია
755,406
13
იაპონია
687,318
14
კუვეიტი
39,777
15
ნიდერლანდები
2,676
16
ამერიკა
51,999
17
საფრანგეთი
259,835
39,057
სხვა საგარეო ვალდებულებები
1,150,000
1
1,150,000
ევრობონდები
სახელმწიფოს გარანტიით აღებული კრედიტები
5,190
1
5,190
გერმანია
-
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (ეროვნული ბანკი)
საშინაო ვალის ზღვრული მოცულობა
3,262,700
1
ეროვნული ბანკისთვის განკუთვნილი ერთწლიანი ყოველწლიურად განახლებადი სახელმწიფო
ობლიგაცია
320,846
2
სხვადასხვა ვადის სახელმწიფო ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისთვის
147,000
5
კრედიტორი
3
ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ვალდებულებები
4
ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ობლიგაციები
5
ისტორიული ვალი
სულ სახელმწიფო ვალის ზღვრული მოცულობა
საპროგნოზო ნაშთი
31.12.2017
579,867
1,542,662
672,325
15,403,121
შენიშვნა: კურსი - 1 აშშ დოლარი=2.3 ლარი
6
სხვა
o6ge(60r6or 2017 $qrob brbgql0$oger [cry?Ar6oo)
6rorgrq,ob$o60qCqo J{6o6t6r03bob qgr qo6oltdq0Sbott
grr66q,gb8o 6$ergergoq,o rbo66g030o brbo-AXCO<'t
3q,rbogo3rSoob qgg$rqry6o 03bq'g0ob 0ob3q.o3oor
2016
ინფორმაცია 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამების,
ღონისძიებების და მათ ფარგლებში გამოყოფილი ასიგნებების განმკარგავი საბიუჯეტო
ორგანიზაციების შესახებ
ათას ლარებში
2017 წლის პროექტი
კოდი
00 00
დასახელება
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
სულ ჯამი
10,555,000.0
9,520,000.0
135,000.0
900,000.0
ხარჯები
8,787,025.8
8,380,035.8
112,890.0
294,100.0
შრომის ანაზღაურება
1,442,821.6
1,442,321.6
500.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,105,587.4
1,025,137.4
450.0
80,000.0
პროცენტი
450,040.0
450,040.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
300,441.0
225,849.0
10,412.0
64,180.0
გრანტები
993,284.8
993,284.8
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
3,223,425.5
3,223,425.5
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
1,271,425.5
1,019,977.5
101,528.0
149,920.0
758,479.2
468,269.2
13,810.0
276,400.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
01 00
ფინანსური აქტივების ზრდა
509,292.0
171,492.0
8,300.0
329,500.0
ვალდებულებების კლება
500,203.0
500,203.0
0.0
0.0
60,131.0
60,131.0
0.0
0.0
საქართველოს პარლამენტი და
მასთან არსებული ორგანიზაციები
ხარჯები
54,113.9
54,113.9
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
33,180.4
33,180.4
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
20,071.8
20,071.8
0.0
0.0
გრანტები
77.0
77.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
570.0
570.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
214.7
214.7
0.0
0.0
6,017.1
6,017.1
0.0
0.0
52,091.0
52,091.0
0.0
0.0
47,278.9
47,278.9
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
27,604.4
27,604.4
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
18,894.5
18,894.5
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
01 01
საკანონმდებლო საქმიანობა
ხარჯები
გრანტები
70.0
70.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
500.0
500.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
01 02
საბიბლიოთეკო საქმიანობა
ხარჯები
210.0
0.0
0.0
4,812.1
0.0
0.0
7,590.0
7,590.0
0.0
0.0
6,390.0
6,390.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
5,290.0
5,290.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,019.5
1,019.5
0.0
0.0
გრანტები
7.0
7.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
70.0
70.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
3.5
3.5
0.0
0.0
1,200.0
1,200.0
0.0
0.0
450.0
450.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
01 03
210.0
4,812.1
ჰერალდიკური საქმიანობის
სახელმწიფო რეგულირება
განმკარგავი
საქართველოს პარლამენტის
აპარატი
საქართველოს პარლამენტის ილია
ჭავჭავაძის სახელობის ეროვნული
ბიბლიოთეკა
საქართველოს პარლამენტთან
არსებული ჰერალდიკის
სახელმწიფო საბჭო
2
2017 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
ხარჯები
445.0
0.0
0.0
286.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
157.8
157.8
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
1.2
1.2
0.0
0.0
5.0
5.0
0.0
0.0
9,800.0
9,800.0
0.0
0.0
9,732.0
9,732.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
4,692.0
4,692.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
4,905.0
4,905.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
80.0
80.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
55.0
55.0
0.0
0.0
68.0
68.0
0.0
0.0
1,800.0
1,800.0
0.0
0.0
საქართველოს პრეზიდენტის
ადმინისტრაცია
საქართველოს ეროვნული
უშიშროების საბჭოს აპარატი
ხარჯები
1,782.0
1,782.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
1,340.0
1,340.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
431.0
431.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
3.0
3.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
საქართველოს მთავრობის
ადმინისტრაცია
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
17,000.0
17,000.0
0.0
0.0
16,000.0
0.0
0.0
8,674.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
7,146.0
7,146.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
80.0
80.0
0.0
0.0
საქართველოს მთავრობის
ადმინისტრაცია
100.0
100.0
0.0
0.0
1,000.0
1,000.0
0.0
0.0
15,779.0
15,779.0
0.0
0.0
14,779.0
14,779.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
7,501.0
7,501.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
7,098.0
7,098.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
80.0
80.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
100.0
100.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,000.0
1,000.0
0.0
0.0
საქართველოს ეკონომიკური საბჭოს
აპარატი
733.0
733.0
0.0
0.0
733.0
733.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
709.0
709.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
24.0
24.0
0.0
0.0
488.0
488.0
0.0
0.0
488.0
488.0
0.0
0.0
464.0
464.0
0.0
0.0
ხარჯები
საგადასახადო ომბუდსმენის
აპარატი
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
05 00
0.0
8,674.0
ხარჯები
04 03
8.0
18.0
16,000.0
სხვა ხარჯები
04 02
8.0
18.0
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
04 01
კრედიტი
286.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
04 00
გრანტი
445.0
ხარჯები
03 00
საბიუჯეტო
სახსრები
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
02 00
სულ
საქონელი და მომსახურება
24.0
24.0
0.0
0.0
სახელმწიფო აუდიტის სამსახური
14,517.2
14,517.2
0.0
0.0
განმკარგავი
საქართველოს პრეზიდენტის
ადმინისტრაცია
საქართველოს ეროვნული
უშიშროების საბჭოს აპარატი
საქართველოს მთავრობის
ადმინისტრაცია
საქართველოს მთავრობის
ადმინისტრაცია
საქართველოს მთავრობის
ადმინისტრაცია
სახელმწიფო აუდიტის სამსახური
3
2017 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
ხარჯები
14,267.2
0.0
0.0
11,796.2
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,816.0
1,816.0
0.0
0.0
გრანტები
5.0
5.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
200.0
200.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
450.0
450.0
0.0
0.0
250.0
250.0
0.0
0.0
60,500.0
60,500.0
0.0
0.0
58,900.3
58,900.3
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
26,504.5
26,504.5
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
10,984.5
10,984.5
0.0
0.0
საქართველოს ცენტრალური
საარჩევნო კომისია
გრანტები
5.0
5.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
32.0
32.0
0.0
0.0
21,374.3
21,374.3
0.0
0.0
1,599.7
1,599.7
0.0
0.0
11,197.4
11,197.4
0.0
0.0
10,977.4
10,977.4
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
8,392.5
8,392.5
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
2,523.9
2,523.9
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
საარჩევნო გარემოს განვითარება
ხარჯები
გრანტები
5.0
5.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
30.0
30.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
არჩევნების ჩატარების
ღონისძიებები
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
35,321.7
35,321.7
0.0
0.0
33,964.5
0.0
0.0
17,496.8
17,496.8
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
7,907.4
7,907.4
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
8,560.3
8,560.3
0.0
0.0
1,357.2
1,357.2
0.0
0.0
28,120.1
28,120.1
0.0
0.0
26,762.9
26,762.9
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
17,274.5
17,274.5
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
7,099.7
7,099.7
0.0
0.0
არჩევნების ჩატარების
ღონისძიებები
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
არჩევნებისთვის მოხელეთა
მომზადება-გადამზადება
ხარჯები
06 02
03
26.0
220.0
33,964.5
ხარჯები
06 02
02
26.0
220.0
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
06 02
01
კრედიტი
11,796.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
06 02
გრანტი
14,267.2
ხარჯები
06 01
საბიუჯეტო
სახსრები
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
06 00
სულ
2,388.7
2,388.7
0.0
0.0
1,357.2
1,357.2
0.0
0.0
1,030.0
1,030.0
0.0
0.0
1,030.0
1,030.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
222.3
222.3
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
807.7
807.7
0.0
0.0
1,981.1
1,981.1
0.0
0.0
საარჩევნო სუბიექტების
სატელევიზიო რეკლამის
განთავსების ხარჯი
განმკარგავი
საქართველოს ცენტრალური
საარჩევნო კომისია
საქართველოს ცენტრალური
საარჩევნო კომისია
სსიპ - საარჩევნო სისტემების
განვითარების, რეფორმებისა და
სწავლების ცენტრი
საქართველოს ცენტრალური
საარჩევნო კომისია
4
2017 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
1,981.1
1,981.1
0.0
0.0
1,981.1
1,981.1
0.0
0.0
4,190.5
4,190.5
0.0
0.0
4,190.5
4,190.5
0.0
0.0
4,190.5
4,190.5
0.0
0.0
1,195.9
1,195.9
0.0
0.0
1,173.4
1,173.4
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
615.2
615.2
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
553.2
553.2
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2.0
2.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
3.0
3.0
0.0
0.0
22.5
22.5
0.0
0.0
12,785.0
12,785.0
0.0
0.0
12,785.0
12,785.0
0.0
0.0
12,785.0
12,785.0
0.0
0.0
8,523.0
8,523.0
0.0
0.0
8,523.0
8,523.0
0.0
0.0
8,523.0
8,523.0
0.0
0.0
4,262.0
4,262.0
0.0
0.0
4,262.0
4,262.0
0.0
0.0
4,262.0
4,262.0
0.0
0.0
3,410.0
3,410.0
0.0
0.0
3,310.0
3,310.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
2,562.0
2,562.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
650.0
650.0
0.0
0.0
ხარჯები
სხვა ხარჯები
06 02
04
საარჩევნო სუბიექტის
წარმომადგენელთა დაფინანსება
ხარჯები
სხვა ხარჯები
06 03
საარჩევნო ინსტიტუციის
განვითარების და სამოქალაქო
განათლების ხელშეწყობა
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
06 04
პოლიტიკური პარტიებისა და
არასამთავრობო სექტორის
დაფინანსება
ხარჯები
სხვა ხარჯები
06 04
01
პოლიტიკური პარტიების
დაფინანსება
ხარჯები
სხვა ხარჯები
06 04
02
პარტიებისა და არასამთავრობო
სექტორის განვითარება
ხარჯები
სხვა ხარჯები
07 00
საქართველოს საკონსტიტუციო
სასამართლო
ხარჯები
გრანტები
3.0
3.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
5.0
5.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
08 00
საქართველოს უზენაესი
სასამართლო
ხარჯები
90.0
0.0
0.0
100.0
0.0
0.0
7,700.0
7,700.0
0.0
0.0
7,540.0
7,540.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
5,650.0
5,650.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,820.0
1,820.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
70.0
70.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
09 00
90.0
100.0
160.0
160.0
0.0
0.0
55,000.0
55,000.0
0.0
0.0
53,330.0
53,330.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
40,829.0
40,829.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
10,837.0
10,837.0
0.0
0.0
საერთო სასამართლოები
ხარჯები
განმკარგავი
საქართველოს ცენტრალური
საარჩევნო კომისია
სსიპ - საარჩევნო სისტემების
განვითარების, რეფორმებისა და
სწავლების ცენტრი
საქართველოს ცენტრალური
საარჩევნო კომისია
სსიპ - საარჩევნო სისტემების
განვითარების, რეფორმებისა და
სწავლების ცენტრი
საქართველოს საკონსტიტუციო
სასამართლო
საქართველოს უზენაესი
სასამართლო
5
2017 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
სულ
09 01
630.0
630.0
0.0
0.0
1,034.0
1,034.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,670.0
1,670.0
0.0
0.0
საერთო სასამართლოების სისტემის
განვითარება და ხელშეწყობა
53,470.0
53,470.0
0.0
0.0
51,840.0
51,840.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
40,180.0
40,180.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
10,300.0
10,300.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
610.0
610.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
750.0
750.0
0.0
0.0
1,630.0
1,630.0
0.0
0.0
საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს
საბჭოსთან არსებული სსიპ საერთო სასამართლოების
დეპარტამენტი
2,520.0
2,520.0
0.0
0.0
2,310.0
2,310.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
1,580.0
1,580.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
700.0
700.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
10.0
10.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
20.0
20.0
0.0
0.0
210.0
210.0
0.0
0.0
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
საერთო სასამართლოები
ხარჯები
0.0
0.0
49,530.0
0.0
0.0
38,600.0
38,600.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
9,600.0
9,600.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
600.0
600.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
730.0
730.0
0.0
0.0
1,420.0
1,420.0
0.0
0.0
1,530.0
1,530.0
0.0
0.0
1,490.0
1,490.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
649.0
649.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
537.0
537.0
0.0
0.0
მოსამართლეებისა და
სასამართლოს თანამშრომლების
მომზადება-გადამზადება
სოციალური უზრუნველყოფა
20.0
20.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
284.0
284.0
0.0
0.0
40.0
40.0
0.0
0.0
2,700.0
2,700.0
0.0
0.0
2,579.0
2,579.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
2,126.0
2,126.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
413.0
413.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
18.0
18.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
22.0
22.0
0.0
0.0
121.0
121.0
0.0
0.0
850.0
850.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
საქართველოს იუსტიციის
უმაღლესი საბჭო
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11 00
50,950.0
49,530.0
ხარჯები
10 00
50,950.0
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
09 02
კრედიტი
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
09 01
02
გრანტი
სოციალური უზრუნველყოფა
ხარჯები
09 01
01
საბიუჯეტო
სახსრები
სახელმწიფო რწმუნებულის -
განმკარგავი
საქართველოს იუსტიციის
უმაღლეს საბჭოსთან არსებული
სსიპ - საერთო სასამართლოების
დეპარტამენტი
საქართველოს იუსტიციის
უმაღლეს საბჭოსთან არსებული
სსიპ - საერთო სასამართლოების
დეპარტამენტი
სსიპ - იუსტიციის უმაღლესი
სკოლა
საქართველოს იუსტიციის
უმაღლესი საბჭო
სახელმწიფო რწმუნებულის -
6
2017 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
გუბერნატორის ადმინისტრაცია
აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის,
მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს,
წალენჯიხის, ხობის
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ
ფოთსა და ქალაქ ზუგდიდის
მუნიციპალიტეტებში
ხარჯები
12 00
845.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
576.0
576.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
265.0
265.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
4.0
4.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.0
5.0
0.0
0.0
ხარჯები
13 00
685.0
0.0
0.0
685.0
685.0
0.0
0.0
469.8
469.8
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
211.2
211.2
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
3.0
3.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
1.0
1.0
0.0
0.0
სახელმწიფო რწმუნებულის –
გუბერნატორის ადმინისტრაცია
ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის,
თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის,
ტყიბულის, წყალტუბოს,
ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ
ქუთაისის მუნიციპალიტეტში
800.0
800.0
0.0
0.0
790.0
790.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
548.0
548.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
238.0
238.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
4.0
4.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10.0
10.0
0.0
0.0
სახელმწიფო რწმუნებულის –
გუბერნატორის ადმინისტრაცია
ახმეტის, გურჯაანის,
დედოფლისწყაროს, თელავის,
ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღის,
ყვარლის მუნიციპალიტეტებსა და
ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტში
800.0
800.0
0.0
0.0
793.5
793.5
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
545.4
545.4
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
239.1
239.1
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
5.0
5.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
4.0
4.0
0.0
0.0
6.5
6.5
0.0
0.0
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15 00
685.0
შრომის ანაზღაურება
ხარჯები
14 00
გუბერნატორის ადმინისტრაცია
აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის,
მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს,
წალენჯიხის, ხობის
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ
ფოთსა და ქალაქ ზუგდიდის
მუნიციპალიტეტებში
845.0
სახელმწიფო რწმუნებულის –
გუბერნატორის ადმინისტრაცია
ლანჩხუთის, ოზურგეთის,
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებსა
და ქალაქ ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტში
სახელმწიფო რწმუნებულის –
გუბერნატორის ადმინისტრაცია
დუშეთის, თიანეთის, მცხეთის,
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებსა და
განმკარგავი
635.0
635.0
0.0
0.0
სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორის ადმინისტრაცია
ლანჩხუთის, ოზურგეთის,
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებსა
და ქალაქ ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტში
სახელმწიფო რწმუნებული გუბერნატორი ბაღდათის,
ვანის,ზესტაფონის, თერჯოლის,
სამტრედიის, საჩხერის,
ტყიბულის, წყალტუბოს,
ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის
მუნიციპალიტეტებსა და ქ.
ქუთაისის მუნიციპალიტეტში
სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორის ადმინისტრაცია
ახმეტის, გურჯაანის,
დედოფლისწყაროს, თელავის,
ლაგოდეხის, საგარეჯოს,
სიღნაღის, ყვარლის
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ
თელავის მუნიციპალიტეტში
სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორის ადმინისტრაცია
დუშეთის, თიანეთის, მცხეთის,
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებსა და
7
2017 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტში
ხარჯები
632.0
632.0
0.0
0.0
482.0
482.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
146.0
146.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2.0
2.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
16 00
სახელმწიფო რწმუნებულის –
გუბერნატორის ადმინისტრაცია
ამბროლაურის, ლენტეხის, ონის,
ცაგერის მუნიციპალიტეტებსა და
ქალაქ ამბროლაურის
მუნიციპალიტეტში
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
615.0
615.0
0.0
0.0
610.0
0.0
0.0
458.6
458.6
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
142.4
142.4
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
4.0
4.0
0.0
0.0
სახელმწიფო რწმუნებულის –
გუბერნატორის ადმინისტრაცია
ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის,
ახალქალაქის, ბორჯომის,
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებსა
და ქალაქ ახალციხის
მუნიციპალიტეტში
ხარჯები
5.0
5.0
0.0
0.0
5.0
5.0
0.0
0.0
650.0
650.0
0.0
0.0
643.0
643.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
469.0
469.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
160.0
160.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
4.0
4.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
10.0
10.0
0.0
0.0
7.0
7.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სახელმწიფო რწმუნებულის –
გუბერნატორის ადმინისტრაცია
ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის,
თეთრი წყაროს, მარნეულის,
წალკის მუნიციპალიტეტებსა და
ქალაქ რუსთავის
მუნიციპალიტეტში
990.0
990.0
0.0
0.0
954.1
954.1
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
576.5
576.5
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
356.6
356.6
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
10.0
10.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
11.0
11.0
0.0
0.0
35.9
35.9
0.0
0.0
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
19 00
2.0
3.0
610.0
სხვა ხარჯები
18 00
2.0
3.0
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
17 00
ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტში
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სახელმწიფო რწმუნებულის –
გუბერნატორის ადმინისტრაცია
გორის, კასპის, ქარელის, ხაშურის
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ
გორის მუნიციპალიტეტში
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
განმკარგავი
675.0
675.0
0.0
0.0
667.0
667.0
0.0
0.0
505.0
505.0
0.0
0.0
სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორის ადმინისტრაცია
ამბროლაურის, ლენტეხის, ონის,
ცაგერის მუნიციპალიტეტებსა და
ქალაქ ამბროლაურის
მუნიციპალიტეტში
სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორის ადმინისტრაცია
ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის,
ახალქალაქის, ბორჯომის,
ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ
ახალციხის მუნიციპალიტეტში
სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორის ადმინისტრაცია
ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის,
თეთრიწყაროს, მარნეულის,
წალკის მუნიციპალიტეტებსა და
ქალაქ რუსთავის
მუნიციპალიტეტში
სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორის ადმინისტრაცია
გორის, კასპის, ქარელის, ხაშურის
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ
გორის მუნიციპალიტეტში
8
2017 წლის პროექტი
კოდი
20 00
დასახელება
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
საქონელი და მომსახურება
162.0
162.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8.0
8.0
0.0
0.0
3,100.0
3,100.0
0.0
0.0
ევროპულ და ევროატლანტიკურ
სტრუქტურებში ინტეგრაციის
საკითხებში საქართველოს
სახელმწიფო მინისტრის აპარატი
ხარჯები
3,089.0
3,089.0
0.0
0.0
1,666.0
1,666.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,413.0
1,413.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
10.0
10.0
0.0
0.0
11.0
11.0
0.0
0.0
ევროპულ და ევროატლანტიკურ
სტრუქტურებში ინტეგრაციის
საკითხებში საქართველოს
სახელმწიფო მინისტრის აპარატი
2,455.0
2,455.0
0.0
0.0
2,449.0
2,449.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
1,315.0
1,315.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,126.0
1,126.0
0.0
0.0
ხარჯები
სხვა ხარჯები
20 02
8.0
8.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6.0
6.0
0.0
0.0
სსიპ – საინფორმაციო ცენტრი
ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ
645.0
645.0
0.0
0.0
640.0
640.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
351.0
351.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
287.0
287.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
2.0
2.0
0.0
0.0
5.0
5.0
0.0
0.0
1,200.0
1,200.0
0.0
0.0
1,180.0
1,180.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
532.0
532.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
639.0
639.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2.0
2.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
7.0
7.0
0.0
0.0
20.0
20.0
0.0
0.0
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
21 00
დიასპორის საკითხებში
საქართველოს სახელმწიფო
მინისტრის აპარატი
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
22 00
შერიგებისა და სამოქალაქო
თანასწორობის საკითხებში
საქართველოს სახელმწიფო
მინისტრის აპარატი
1,350.0
1,350.0
0.0
0.0
1,323.0
1,323.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
777.0
777.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
539.0
539.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
3.0
3.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
4.0
4.0
0.0
0.0
27.0
27.0
0.0
0.0
85,000.0
85,000.0
0.0
0.0
79,690.0
79,690.0
0.0
0.0
56,242.0
56,242.0
0.0
0.0
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23 00
კრედიტი
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20 01
გრანტი
საქართველოს ფინანსთა
სამინისტრო
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
განმკარგავი
ევროპულ და ევროატლანტიკურ
სტრუქტურებში ინტეგრაციის
საკითხებში საქართველოს
სახელმწიფო მინისტრის აპარატი
სსიპ - საინფორმაციო ცენტრი
ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ
დიასპორის საკითხებში
საქართველოს სახელმწიფო
მინისტრის აპარატი
შერიგებისა და სამოქალაქო
თანასწორობის საკითხებში
საქართველოს სახელმწიფო
მინისტრის აპარატი
9
2017 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
საქონელი და მომსახურება
გრანტები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სახელმწიფო ფინანსების მართვა
5,310.0
5,310.0
0.0
0.0
20,156.0
20,156.0
0.0
0.0
16,932.0
16,932.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
8,823.0
8,823.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
7,579.0
7,579.0
0.0
0.0
გრანტები
70.0
70.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
210.0
210.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
250.0
250.0
0.0
0.0
3,224.0
3,224.0
0.0
0.0
16,909.0
16,909.0
0.0
0.0
საქართველოს ფინანსთა
სამინისტრო
13,685.0
13,685.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
6,773.0
6,773.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
6,442.0
6,442.0
0.0
0.0
გრანტები
70.0
70.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
150.0
150.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
250.0
250.0
0.0
0.0
3,224.0
3,224.0
0.0
0.0
837.0
837.0
0.0
0.0
837.0
837.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
837.0
837.0
0.0
0.0
საქართველოს ფინანსთა
სამინისტროს სახაზინო სამსახური
2,410.0
2,410.0
0.0
0.0
სუვერენული რეიტინგი
ხარჯები
2,410.0
2,410.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
2,050.0
2,050.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
300.0
300.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
60.0
60.0
0.0
0.0
34,144.0
34,144.0
0.0
0.0
34,144.0
34,144.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
27,776.0
27,776.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
6,368.0
6,368.0
0.0
0.0
20,000.0
20,000.0
0.0
0.0
20,000.0
20,000.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
15,390.0
15,390.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
2,562.0
2,562.0
0.0
0.0
შემოსავლების მობილიზება და
გადამხდელთა მომსახურების
გაუმჯობესება
ხარჯები
ეკონომიკური დანაშაულის
პრევენცია
ხარჯები
23 04
0.0
70.0
332.0
ხარჯები
23 03
20,818.0
70.0
2,228.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23 02
20,818.0
332.0
ხარჯები
23 01
03
კრედიტი
2,228.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23 01
02
გრანტი
სხვა ხარჯები
ხარჯები
23 01
01
საბიუჯეტო
სახსრები
სოციალური უზრუნველყოფა
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23 01
სულ
სოციალური უზრუნველყოფა
82.0
82.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
1,966.0
1,966.0
0.0
0.0
8,800.0
8,800.0
0.0
0.0
ფინანსების მართვის
ელექტრონული და ანალიტიკური
უზრუნველყოფა
განმკარგავი
საქართველოს ფინანსთა
სამინისტრო
საქართველოს ფინანსთა
სამინისტრო
საქართველოს ფინანსთა
სამინიტროს სახაზინო სამსახური
სსიპ - შემოსავლების სამსახური
საქართველოს ფინანსთა
სამინისტროს საგამოძიებო
სამსახური
სსიპ - საფინანსო-ანალიტიკური
სამსახური
10
2017 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
ხარჯები
6,724.0
0.0
0.0
3,028.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
3,651.0
3,651.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
35.0
35.0
0.0
0.0
10.0
10.0
0.0
0.0
2,076.0
2,076.0
0.0
0.0
900.0
900.0
0.0
0.0
890.0
890.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
475.0
475.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
408.0
408.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
5.0
5.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
2.0
2.0
0.0
0.0
10.0
10.0
0.0
0.0
1,000.0
1,000.0
0.0
0.0
საფინანსო სექტორში
დასაქმებულთა კვალიფიკაციის
ამაღლება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ბუღალტრული აღრიცხვის,
ანგარიშგებისა და აუდიტის
ზედამხედველობა
ხარჯები
1,000.0
1,000.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
750.0
750.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
250.0
250.0
0.0
0.0
საქართველოს ეკონომიკისა და
მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
97,450.0
92,450.0
0.0
5,000.0
81,761.0
76,761.0
0.0
5,000.0
შრომის ანაზღაურება
12,876.0
12,876.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
44,086.0
44,086.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
13,530.0
13,530.0
0.0
0.0
გრანტები
1,300.0
1,300.0
0.0
0.0
ხარჯები
24 01
სოციალური უზრუნველყოფა
192.0
192.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
9,777.0
4,777.0
0.0
5,000.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,689.0
5,689.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
10,000.0
10,000.0
0.0
0.0
ეკონომიკური პოლიტიკის
შემუშავება და განხორციელება
15,006.0
15,006.0
0.0
0.0
12,809.0
12,809.0
0.0
0.0
4,930.0
4,930.0
0.0
0.0
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
6,571.0
6,571.0
0.0
0.0
გრანტები
1,200.0
1,200.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
80.0
80.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
28.0
28.0
0.0
0.0
2,197.0
2,197.0
0.0
0.0
12,806.0
12,806.0
0.0
0.0
10,609.0
10,609.0
0.0
0.0
4,930.0
4,930.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24 01
01
კრედიტი
3,028.0
ხარჯები
24 00
გრანტი
6,724.0
სხვა ხარჯები
23 06
საბიუჯეტო
სახსრები
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23 05
სულ
საქართველოს ეკონომიკისა და
მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
4,371.0
4,371.0
0.0
0.0
გრანტები
1,200.0
1,200.0
0.0
0.0
განმკარგავი
სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს
აკადემია
ბუღალტრული აღრიცხვის,
ანგარიშგებისა და აუდიტის
ზედამხედველობის სამსახური
საქართველოს ეკონომიკისა და
მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
11
2017 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
სოციალური უზრუნველყოფა
80.0
80.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
28.0
28.0
0.0
0.0
2,197.0
2,197.0
0.0
0.0
200.0
200.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24 01
02
ექსპორტის წახალისების
ღონისძიებები
ხარჯები
24 01
03
200.0
200.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
200.0
200.0
0.0
0.0
ელექტრონული კომუნიკაციების,
საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა
და საფოსტო კავშირის განვითარება
200.0
200.0
0.0
0.0
200.0
200.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
200.0
200.0
0.0
0.0
მარკეტინგული და იურიდიული
კონსულტაციების ხარჯი
1,800.0
1,800.0
0.0
0.0
1,800.0
1,800.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,800.0
1,800.0
0.0
0.0
ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს
რეგულირება
1,177.0
1,177.0
0.0
0.0
1,177.0
1,177.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
920.0
920.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
250.0
250.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
5.0
5.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
2.0
2.0
0.0
0.0
სტანდარტიზაციისა და
მეტროლოგიის სფეროს
განვითარება
956.0
956.0
0.0
0.0
690.0
690.0
0.0
0.0
ხარჯები
24 01
04
ხარჯები
24 02
ხარჯები
24 03
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
24 04
690.0
690.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
266.0
266.0
0.0
0.0
აკრედიტაციის პროცესის მართვა
და განვითარება
150.0
150.0
0.0
0.0
ხარჯები
24 05
150.0
150.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
150.0
150.0
0.0
0.0
ტურიზმის განვითარების
ხელშეწყობა
22,963.0
22,963.0
0.0
0.0
ხარჯები
22,249.0
22,249.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
1,520.0
1,520.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
20,666.0
20,666.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
50.0
50.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24 05
01
სსიპ - ტურიზმის ეროვნული
ადმინისტრაცია
ხარჯები
13.0
13.0
0.0
0.0
714.0
714.0
0.0
0.0
2,776.0
2,776.0
0.0
0.0
2,765.0
2,765.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
1,520.0
1,520.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,182.0
1,182.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
50.0
50.0
0.0
0.0
განმკარგავი
საქართველოს ეკონომიკისა და
მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
საქართველოს ეკონომიკისა და
მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
საქართველოს ეკონომიკისა და
მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
სსიპ - ტექნიკური და სამშენებლო
ზედამხედველობის სააგენტო
სსიპ - საქართველოს
სტანდარტებისა და მეტროლოგიის
ეროვნული სააგენტო
სსიპ - აკრედიტაციის ერთიანი
ეროვნული ორგანო აკრედიტაციის ცენტრი
სსიპ - საქართველოს ტურიზმის
ეროვნული ადმინისტრაცია
12
2017 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
სულ
სხვა ხარჯები
24 05
02
13.0
13.0
0.0
0.0
11.0
0.0
0.0
შიდა ტურიზმი და მარკეტინგული
ღონისძიებები საერთაშორისო
ბაზარზე
20,187.0
20,187.0
0.0
0.0
19,484.0
19,484.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
19,484.0
19,484.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
703.0
703.0
0.0
0.0
18,970.0
18,970.0
0.0
0.0
სახელმწიფო ქონების მართვა
8,970.0
8,970.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
3,301.0
3,301.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
5,593.0
5,593.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
30.0
30.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
ფინანსური აქტივების ზრდა
სსიპ - სახელმწიფო ქონების
ეროვნული სააგენტო
ხარჯები
14,890.0
14,890.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3,301.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,514.0
1,514.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
30.0
30.0
0.0
0.0
45.0
45.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
10,000.0
10,000.0
0.0
0.0
სახელმწიფო საპრივატიზაციო
ობიექტების აღრიცხვისა და
შეფასების ხარჯი
500.0
500.0
0.0
0.0
500.0
500.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
500.0
500.0
0.0
0.0
სახელმწიფო საკუთრებაში
არსებული უძრავი ქონების დაცვის
ღონისძიებები
3,500.0
3,500.0
0.0
0.0
3,500.0
3,500.0
0.0
0.0
3,499.0
3,499.0
0.0
0.0
1.0
1.0
0.0
0.0
80.0
80.0
0.0
0.0
80.0
80.0
0.0
0.0
80.0
80.0
0.0
0.0
21,704.0
21,704.0
0.0
0.0
21,662.0
21,662.0
0.0
0.0
920.0
920.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
ა(ა)იპ - ინვესტორთა საბჭოს
სამდივნო
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
მეწარმეობის განვითარება
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
24 07
01
0.0
0.0
4,890.0
საქონელი და მომსახურება
24 07
0.0
0.0
3,301.0
ხარჯები
24 06
04
46.0
10,000.0
4,890.0
ხარჯები
24 06
03
46.0
10,000.0
შრომის ანაზღაურება
სხვა ხარჯები
24 06
02
კრედიტი
11.0
ხარჯები
24 06
01
გრანტი
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ხარჯები
24 06
საბიუჯეტო
სახსრები
საქონელი და მომსახურება
7,065.0
7,065.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
13,530.0
13,530.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2.0
2.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
145.0
145.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
42.0
42.0
0.0
0.0
სსიპ - მეწარმეობის განვითარების
სააგენტო
2,037.0
2,037.0
0.0
0.0
განმკარგავი
სსიპ - საქართველოს ტურიზმის
ეროვნული ადმინისტრაცია
სსიპ - სახელმწიფო ქონების
ეროვნული სააგენტო
სსიპ - სახელმწიფო ქონების
ეროვნული სააგენტო
სსიპ - სახელმწიფო ქონების
ეროვნული სააგენტო
ა(ა)იპ - ინვესტორთა საბჭოს
სამდივნო
სსიპ - მეწარმეობის განვითარების
სააგენტო
13
2017 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
ხარჯები
2,025.0
0.0
0.0
920.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,098.0
1,098.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2.0
2.0
0.0
0.0
მეწარმეობის განვითარების
ხელშეწყობა
0.0
0.0
0.0
0.0
19,667.0
19,667.0
0.0
0.0
19,637.0
0.0
0.0
5,967.0
5,967.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
13,530.0
13,530.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
140.0
140.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30.0
30.0
0.0
0.0
საქართველოში ინოვაციებისა და
ტექნოლოგიების განვითარება
8,444.0
8,444.0
0.0
0.0
5,974.0
5,974.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
445.0
445.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
3,901.0
3,901.0
0.0
0.0
გრანტები
100.0
100.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
25.0
25.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
1,503.0
1,503.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,470.0
2,470.0
0.0
0.0
სსიპ - საქართველოს ინოვაციების
და ტექნოლოგიების სააგენტო
1,360.0
1,360.0
0.0
0.0
1,360.0
1,360.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
445.0
445.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
887.0
887.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
25.0
25.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
3.0
3.0
0.0
0.0
7,084.0
7,084.0
0.0
0.0
4,614.0
4,614.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
3,014.0
3,014.0
0.0
0.0
გრანტები
100.0
100.0
0.0
0.0
საქართველოში ინოვაციებისა და
ტექნოლოგიების განვითარების
ხელშეწყობა
ხარჯები
სხვა ხარჯები
1,500.0
1,500.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,470.0
2,470.0
0.0
0.0
საქართველოს მიერ საერთაშორისო
ხელშეკრულებებით ნაკისრი
ვალდებულებების ფარგლებში
საქართველოს აეროპორტებში
"გათავისუფლებული ფრენების"
მომსახურების ხარჯების
ანაზღაურება (მათ შორის, წინა
წლებში წარმოქმნილი
დავალიანებების დაფარვა
3,000.0
3,000.0
0.0
0.0
3,000.0
3,000.0
0.0
0.0
3,000.0
3,000.0
0.0
0.0
80.0
80.0
0.0
0.0
ხარჯები
სხვა ხარჯები
24 10
5.0
12.0
19,637.0
ხარჯები
24 09
5.0
12.0
საქონელი და მომსახურება
ხარჯები
24 08
02
კრედიტი
920.0
ხარჯები
24 08
01
გრანტი
2,025.0
სხვა ხარჯები
24 08
საბიუჯეტო
სახსრები
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24 07
02
სულ
ბაქო - თბილისი - ყარსის
სარკინიგზო მაგისტრალის
განმკარგავი
სსიპ - მეწარმეობის განვითარების
სააგენტო
სსიპ - საქართველოს ინოვაციების
და ტექნოლოგიების სააგენტო
სსიპ - საქართველოს ინოვაციების
და ტექნოლოგიების სააგენტო
საქართველოს ეკონომიკისა და
მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
სსიპ - სახელმწიფო ქონების
ეროვნული სააგენტო
14
2017 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
განმკარგავი
მშენებლობისათვის მარაბდა ახალქალაქი - კარწახის მონაკვეთზე
კერძო საკუთრებაში არსებული
მიწების გამოსყიდვა- კომპენსაცია
ხარჯები
24 11
80.0
80.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
40.0
40.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
40.0
40.0
0.0
0.0
5,000.0
0.0
0.0
5,000.0
5,000.0
0.0
0.0
5,000.0
5,000.0
0.0
0.0
5,000.0
1,086,400.0
440,400.0
26,000.0
620,000.0
363,299.0
149,199.0
10,000.0
204,100.0
ინოვაციური ეკოსისტემის
განვითარება (IBRD)
ხარჯები
სხვა ხარჯები
25 00
საქართველოს რეგიონული
განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
7,934.0
7,934.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
72,521.5
72,521.5
0.0
0.0
სუბსიდიები
81,720.0
14,040.0
3,500.0
64,180.0
გრანტები
20.0
20.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
93.0
93.0
0.0
0.0
201,010.5
54,590.5
6,500.0
139,920.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
507,001.0
219,601.0
11,000.0
276,400.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
206,100.0
61,600.0
5,000.0
139,500.0
ვალდებულებების კლება
10,000.0
10,000.0
0.0
0.0
5,170.0
5,170.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
25 01
რეგიონებისა და
ინფრასტრუქტურის განვითარების
პოლიტიკის შემუშავება და მართვა
ხარჯები
4,969.0
4,969.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
3,434.0
3,434.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,421.5
1,421.5
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
53.0
53.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
25 01
01
60.5
60.5
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
201.0
201.0
0.0
0.0
საქართველოს რეგიონული
განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის სამინისტროს
აპარატი
4,870.0
4,870.0
0.0
0.0
ხარჯები
4,670.0
4,670.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
3,240.0
3,240.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,320.0
1,320.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
50.0
50.0
0.0
0.0
60.0
60.0
0.0
0.0
200.0
200.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25 01
02
სსიპ - ვანო ხუხუნაიშვილის
სახელობის ეფექტიანი
მმართველობის სისტემის და
ტერიტორიული მოწყობის
რეფორმის ცენტრი
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
300.0
300.0
0.0
0.0
299.0
299.0
0.0
0.0
194.0
194.0
0.0
0.0
სსიპ - საქართველოს ინოვაციების
და ტექნოლოგიების სააგენტო
საქართველოს რეგიონული
განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
სსიპ - ვანო ხუხუნაიშვილის
სახელობის ეფექტიანი
მმართველობის სისტემის და
ტერიტორიული მოწყობის
რეფორმის ცენტრი
15
2017 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
საქონელი და მომსახურება
101.5
101.5
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
3.0
3.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25 02
საგზაო ინფრასტრუქტურის
გაუმჯობესების ღონისძიებები
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
663,000.0
317,800.0
12,000.0
333,200.0
88,400.0
1,000.0
56,800.0
4,500.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
71,100.0
71,100.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
68,000.0
12,000.0
1,000.0
55,000.0
გრანტები
20.0
20.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
40.0
40.0
0.0
0.0
2,540.0
740.0
0.0
1,800.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
506,800.0
219,400.0
11,000.0
276,400.0
ვალდებულებების კლება
10,000.0
10,000.0
0.0
0.0
6,000.0
6,000.0
0.0
0.0
საავტომობილო გზების
პროგრამების მართვა
5,900.0
5,900.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
4,500.0
4,500.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,300.0
1,300.0
0.0
0.0
გრანტები
20.0
20.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
40.0
40.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
40.0
40.0
0.0
0.0
100.0
100.0
0.0
0.0
5,816.0
5,816.0
0.0
0.0
5,716.0
5,716.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
4,377.0
4,377.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,240.0
1,240.0
0.0
0.0
საავტომობილო გზების
დეპარტამენტის აპარატი
ხარჯები
გრანტები
20.0
20.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
39.0
39.0
0.0
0.0
40.0
40.0
0.0
0.0
100.0
100.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
საავტომობილო გზების
დეპარტამენტის ტერიტორიული
ორგანო - აჭარის ავტონომიური
რესპუბლიკის საავტომობილო
გზების დირექცია
184.0
184.0
0.0
0.0
184.0
184.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
123.0
123.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
60.0
60.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1.0
1.0
0.0
0.0
278,000.0
212,000.0
0.0
66,000.0
78,800.0
71,200.0
0.0
7,600.0
საქონელი და მომსახურება
69,800.0
69,800.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
7,000.0
1,000.0
0.0
6,000.0
სხვა ხარჯები
2,000.0
400.0
0.0
1,600.0
ხარჯები
25 02
02
0.5
1.0
4,500.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25 02
01 02
0.5
1.0
146,200.0
ხარჯები
25 02
01 01
კრედიტი
შრომის ანაზღაურება
სხვა ხარჯები
25 02
01
გრანტი
გზების მშენებლობა და მოვლაშენახვა
ხარჯები
განმკარგავი
საქართველოს საავტომობილო
გზების დეპარტამენტი
საქართველოს საავტომობილო
გზების დეპარტამენტის
ტერიტორიული ორგანოები აჭარის ა.რ. საავტომობილო გზების
დირექცია
16
2017 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
189,200.0
ვალდებულებების კლება
10,000.0
გრანტი
კრედიტი
130,800.0
0.0
58,400.0
10,000.0
0.0
0.0
90,000.0
90,000.0
0.0
0.0
25 02
02 01
საავტომობილო გზების
რეაბილიტაცია
არაფინანსური აქტივების ზრდა
90,000.0
90,000.0
0.0
0.0
25 02
02 02
საავტომობილო გზების
პერიოდული-მიმდინარე შეკეთება
და შენახვა ზამთრის პერიოდში
60,000.0
60,000.0
0.0
0.0
60,000.0
60,000.0
0.0
0.0
60,000.0
60,000.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
1,600.0
1,600.0
0.0
0.0
ხარჯები
1,600.0
1,600.0
0.0
0.0
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
25 02
02 03
1,600.0
1,600.0
0.0
0.0
25 02
02 04
წინა წლებში შესრულებული
საგზაო სამუშაოების
აუნაზღაურებელი ნაწილის
გადახდა
საქონელი და მომსახურება
10,000.0
10,000.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
10,000.0
10,000.0
0.0
0.0
25 02
02 05
სტიქიური მოვლენების
სალიკვიდაციოდ და პრევენციის
მიზნით ჩასატარებელი სამუშაოები
8,000.0
8,000.0
0.0
0.0
8,000.0
8,000.0
0.0
0.0
8,000.0
8,000.0
0.0
0.0
200.0
200.0
0.0
0.0
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
25 02
02 06
კრედიტებისა და გრანტების
მომსახურების ხარჯები
ხარჯები
200.0
200.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
200.0
200.0
0.0
0.0
25 02
02 07
სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი
სამუშაოები
5,000.0
5,000.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,000.0
5,000.0
0.0
0.0
25 02
02 08
თიანეთი-ზარიძეები-ჟინვალი
საავტომობილო გზის სამშენებლო,
სარეკონსტრუქციო და
სარეაბილიტაციო სამუშაოები
5,200.0
5,200.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,200.0
5,200.0
0.0
0.0
25 02
02 09
ქ. ქუთაისი (ნიკეას ქუჩა) - გეგუთის
კვანძის მონაკვეთის
რეკონსტრუქცია-მოდერნიზაცია
5,500.0
5,500.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,500.0
5,500.0
0.0
0.0
25 02
02 10
შიდასახელმწიფოებრივი და
ადგილობრივი გზების მეორე
პროექტი (WB)
13,000.0
3,000.0
0.0
10,000.0
2,000.0
400.0
0.0
1,600.0
2,000.0
400.0
0.0
1,600.0
11,000.0
2,600.0
0.0
8,400.0
42,000.0
10,000.0
0.0
32,000.0
3,000.0
600.0
0.0
2,400.0
3,000.0
600.0
0.0
2,400.0
39,000.0
9,400.0
0.0
29,600.0
ხარჯები
სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25 02
02 11
შიდასახელმწიფოებრივი და
ადგილობრივი გზების მესამე
პროექტი (WB)
ხარჯები
სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
განმკარგავი
საქართველოს საავტომობილო
გზების დეპარტამენტი
საქართველოს საავტომობილო
გზების დეპარტამენტი
საქართველოს საავტომობილო
გზების დეპარტამენტი
საქართველოს საავტომობილო
გზების დეპარტამენტი
საქართველოს საავტომობილო
გზების დეპარტამენტი
საქართველოს საავტომობილო
გზების დეპარტამენტი
საქართველოს საავტომობილო
გზების დეპარტამენტი
საქართველოს საავტომობილო
გზების დეპარტამენტი
საქართველოს საავტომობილო
გზების დეპარტამენტი
სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო
დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი
სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო
დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი
17
2017 წლის პროექტი
კოდი
25 02
02 12
დასახელება
შიდასახელმწიფოებრივი გზების
აქტივების მართვის პროექტი (WB)
ხარჯები
სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25 02
02 13
ბათუმი (ანგისა) - ახალციხის
საავტომობილო გზის ხულოზარზმის მონაკვეთის
რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია
(Kuwait Fund)
ხარჯები
სხვა ხარჯები
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
განმკარგავი
15,000.0
1,000.0
0.0
14,000.0
სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო
დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი
2,000.0
0.0
0.0
2,000.0
2,000.0
0.0
0.0
2,000.0
13,000.0
1,000.0
0.0
12,000.0
19,000.0
9,000.0
0.0
10,000.0
2,000.0
400.0
0.0
1,600.0
2,000.0
400.0
0.0
1,600.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
17,000.0
8,600.0
0.0
8,400.0
25 02
02 14
შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის ძირულახარაგაული-მოლითი-ფონაჩუმათელეთის საავტომობილო
გზის ჩუმათელეთი-ხარაგაულის
მონაკვეთის რეაბილიტაციარეკონსტრუქცია (ADB)
3,500.0
3,500.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,500.0
3,500.0
0.0
0.0
25 02
03
ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების
მშენებლობა
379,000.0
99,800.0
12,000.0
267,200.0
61,500.0
11,300.0
1,000.0
49,200.0
61,000.0
11,000.0
1,000.0
49,000.0
ხარჯები
სუბსიდიები
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
500.0
300.0
0.0
200.0
317,500.0
88,500.0
11,000.0
218,000.0
1,000.0
1,000.0
0.0
0.0
25 02
03 01
აღმოსავლეთ-დასავლეთის
სატრანზიტო მაგისტრალი III
(რუისი-აგარა) დამატებითი
დაფინანსება (WB)
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,000.0
1,000.0
0.0
0.0
25 02
03 02
აღმოსავლეთ-დასავლეთის
სატრანზიტო მაგისტრალი IV (აგარა
- ზემო ოსიაური) (WB)
40,000.0
8,000.0
0.0
32,000.0
30,000.0
6,000.0
0.0
24,000.0
30,000.0
6,000.0
0.0
24,000.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10,000.0
2,000.0
0.0
8,000.0
აღმოსავლეთ-დასავლეთის
ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის
დერეფნის გაუმჯობესების პროექტი
(EIB, WB)
66,000.0
6,000.0
0.0
60,000.0
3,000.0
0.0
0.0
3,000.0
ხარჯები
სუბსიდიები
25 02
03 03
ხარჯები
სუბსიდიები
25 02
03 04
3,000.0
0.0
0.0
3,000.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
63,000.0
6,000.0
0.0
57,000.0
საგზაო დერეფნის საინვესტიციო
პროგრამა (აჭარის შემოვლითი გზა)
124,000.0
54,000.0
0.0
70,000.0
18,000.0
3,000.0
0.0
15,000.0
ხარჯები
სუბსიდიები
25 02
03 05
18,000.0
3,000.0
0.0
15,000.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
106,000.0
51,000.0
0.0
55,000.0
აღმოსავლეთ-დასავლეთის
ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის
ზესტაფონი–ქუთაისი–სამტრედიის
30,000.0
4,800.0
0.0
25,200.0
საქართველოს საავტომობილო
გზების დეპარტამენტი
სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო
დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი
სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო
დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი
სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო
დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი
სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო
დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი
სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო
დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი
საქართველოს საავტომობილო
გზების დეპარტამენტი
18
2017 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
500.0
300.0
0.0
200.0
500.0
300.0
0.0
200.0
29,500.0
4,500.0
0.0
25,000.0
118,000.0
26,000.0
12,000.0
80,000.0
10,000.0
2,000.0
1,000.0
7,000.0
10,000.0
2,000.0
1,000.0
7,000.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
108,000.0
24,000.0
11,000.0
73,000.0
რეგიონული და მუნიციპალური
ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია
217,830.0
64,830.0
7,500.0
145,500.0
185,730.0
51,230.0
2,500.0
132,000.0
განმკარგავი
მონაკვეთის მშენებლობარეკონსტრუქცია (JICA)
ხარჯები
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25 02
03 06
სამტრედია-გრიგოლეთის
საავტომობილო გზის კმ 0-კმ 50
მონაკვეთის მოდერნიზაციამშენებლობა (EIB, EU)
ხარჯები
სუბსიდიები
25 03
ხარჯები
25 03
01
სუბსიდიები
13,720.0
2,040.0
2,500.0
9,180.0
სხვა ხარჯები
172,010.0
49,190.0
0.0
122,820.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
32,100.0
13,600.0
5,000.0
13,500.0
საქართველოს მუნიციპალური
განვითარების ფონდის მიერ
განსახორციელებელი პროექტები
15,730.0
15,730.0
0.0
0.0
ხარჯები
25 03
02
15,730.0
15,730.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
130.0
130.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
15,600.0
15,600.0
0.0
0.0
77,000.0
17,000.0
0.0
60,000.0
77,000.0
17,000.0
0.0
60,000.0
მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის
განვითარების საინვესტიციო
პროგრამა (ADB)
ხარჯები
25 03
03
სუბსიდიები
2,360.0
360.0
0.0
2,000.0
სხვა ხარჯები
74,640.0
16,640.0
0.0
58,000.0
10,000.0
2,000.0
0.0
8,000.0
10,000.0
2,000.0
0.0
8,000.0
რეგიონალური განვითარების
პროექტი I ნაწილი (კახეთი) (WB)
ხარჯები
25 03
04
სუბსიდიები
600.0
100.0
0.0
500.0
სხვა ხარჯები
9,400.0
1,900.0
0.0
7,500.0
14,500.0
4,500.0
0.0
10,000.0
14,500.0
4,500.0
0.0
10,000.0
რეგიონალური განვითარების
პროექტი II (იმერეთი) (WB)
ხარჯები
25 03
05
სუბსიდიები
2,350.0
350.0
0.0
2,000.0
სხვა ხარჯები
12,150.0
4,150.0
0.0
8,000.0
16,000.0
3,000.0
0.0
13,000.0
16,000.0
3,000.0
0.0
13,000.0
რეგიონალური განვითარების
პროექტი III (მცხეთა-მთიანეთი და
სამცხე-ჯავახეთი) (WB)
ხარჯები
25 03
06
სუბსიდიები
780.0
100.0
0.0
680.0
სხვა ხარჯები
15,220.0
2,900.0
0.0
12,320.0
19,000.0
2,000.0
0.0
17,000.0
რეგიონალური და მუნიციპალური
ინფრასტრუქტურის განვითარების
პროექტი II (WB, WB-TF)
სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო
დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი
სსიპ - საქართველოს
მუნიციპალური განვითარების
ფონდი
სსიპ - საქართველოს
მუნიციპალური განვითარების
ფონდი
სსიპ - საქართველოს
მუნიციპალური განვითარების
ფონდი
სსიპ - საქართველოს
მუნიციპალური განვითარების
ფონდი
სსიპ - საქართველოს
მუნიციპალური განვითარების
ფონდი
სსიპ - საქართველოს
მუნიციპალური განვითარების
ფონდი
19
2017 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
ხარჯები
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
19,000.0
2,000.0
0.0
17,000.0
სუბსიდიები
5,000.0
1,000.0
0.0
4,000.0
სხვა ხარჯები
14,000.0
1,000.0
0.0
13,000.0
19,000.0
5,000.0
0.0
14,000.0
19,000.0
5,000.0
0.0
14,000.0
19,000.0
5,000.0
0.0
14,000.0
12,000.0
2,000.0
0.0
10,000.0
12,000.0
2,000.0
0.0
10,000.0
12,000.0
2,000.0
0.0
10,000.0
საქართველოში მყარი ნარჩენების
მართვის პროექტი
14,400.0
5,400.0
5,000.0
4,000.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
14,400.0
5,400.0
5,000.0
4,000.0
25 03
10
საქართველოში მყარი ნარჩენების
მართვა
5,000.0
5,000.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
5,000.0
5,000.0
0.0
0.0
25 03
11
ქუთაისის მყარი ნარჩენების
ინტეგრირებული მართვის პროექტი
(EU, KfW)
8,000.0
2,000.0
1,000.0
5,000.0
1,000.0
0.0
1,000.0
0.0
25 03
07
საქართველოს ურბანული
რეკონსტრუქციის და განვითარების
პროექტი (EIB)
ხარჯები
სხვა ხარჯები
25 03
08
ჭიათურის საბაგირო გზების
რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის
პროექტი (Government of France)
ხარჯები
სხვა ხარჯები
25 03
09
ხარჯები
სუბსიდიები
25 03
12
1,000.0
0.0
1,000.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
7,000.0
2,000.0
0.0
5,000.0
ქვემო ქართლის ნარჩენების
მართვის პროექტი (EBRD, SIDA)
7,200.0
1,200.0
1,500.0
4,500.0
1,500.0
0.0
1,500.0
0.0
1,500.0
0.0
1,500.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
5,700.0
1,200.0
0.0
4,500.0
წყალმომარაგების
ინფრასტრუქტურის აღდგენარეაბილიტაცია
200,400.0
52,600.0
6,500.0
141,300.0
26,400.0
4,600.0
6,500.0
15,300.0
26,400.0
4,600.0
6,500.0
15,300.0
174,000.0
48,000.0
0.0
126,000.0
1,000.0
0.0
0.0
1,000.0
1,000.0
0.0
0.0
1,000.0
1,500.0
200.0
0.0
1,300.0
1,500.0
200.0
0.0
1,300.0
1,500.0
200.0
0.0
1,300.0
20,700.0
3,700.0
3,000.0
14,000.0
20,700.0
3,700.0
3,000.0
14,000.0
ხარჯები
სუბსიდიები
25 04
ხარჯები
სხვა ხარჯები
ფინანსური აქტივების ზრდა
25 04
01
ქობულეთის წყალარინების
პროექტი (EBRD, ORET)
ფინანსური აქტივების ზრდა
25 04
02
წყლის ინფრასტრუქტურის
განახლების პროექტი (EIB)
ხარჯები
სხვა ხარჯები
25 04
03
წყლის ინფრასტრუქტურის
განახლების პროექტი II (EIB, EU)
ხარჯები
განმკარგავი
სსიპ - საქართველოს
მუნიციპალური განვითარების
ფონდი
სსიპ - საქართველოს
მუნიციპალური განვითარების
ფონდი
სსიპ - საქართველოს
მუნიციპალური განვითარების
ფონდი
საქართველოს რეგიონული
განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
საქართველოს რეგიონული
განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
საქართველოს რეგიონული
განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
სსიპ - საქართველოს
მუნიციპალური განვითარების
ფონდი
სსიპ - საქართველოს
მუნიციპალური განვითარების
ფონდი
სსიპ - საქართველოს
მუნიციპალური განვითარების
ფონდი
20
2017 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
20,700.0
3,700.0
3,000.0
14,000.0
4,200.0
700.0
3,500.0
0.0
4,200.0
700.0
3,500.0
0.0
4,200.0
700.0
3,500.0
0.0
ურბანული მომსახურების
გაუმჯობესების პროგრამა
(წყალმომარაგებისა და
წყალარინების სექტორი) (ADB)
164,000.0
39,000.0
0.0
125,000.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
164,000.0
39,000.0
0.0
125,000.0
რეგიონებში წყალმომარაგების
მხარდაჭერის ღონისძიებები
7,000.0
7,000.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
7,000.0
7,000.0
0.0
0.0
25 04
07
რეგიონებში ინფრასტრუქტურული
პროექტების მხარდაჭერის
ღონისძიებები
2,000.0
2,000.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
2,000.0
2,000.0
0.0
0.0
26 00
საქართველოს იუსტიციის
სამინისტრო
65,600.0
63,800.0
0.0
1,800.0
სხვა ხარჯები
25 04
04
საკანალიზაციო სისტემების
მდგრადი მართვის პროექტი (SIDA)
ხარჯები
სხვა ხარჯები
25 04
05
25 04
06
ხარჯები
61,169.0
59,369.0
0.0
1,800.0
შრომის ანაზღაურება
36,682.0
36,682.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
22,500.0
20,700.0
0.0
1,800.0
75.0
75.0
0.0
0.0
გრანტები
26 01
სოციალური უზრუნველყოფა
270.0
270.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
1,642.0
1,642.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,431.0
4,431.0
0.0
0.0
სამართალშემოქმედებისა და
ქვეყნის ინტერესების
სამართლებრივი მხარდაჭერის
მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის
შემუშავება და მართვა, მათ შორის,
სისხლის სამართლის სისტემის
რეფორმის განხორციელება
7,900.0
7,900.0
0.0
0.0
ხარჯები
26 02
7,740.0
7,740.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
4,240.0
4,240.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
3,005.0
3,005.0
0.0
0.0
გრანტები
60.0
60.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
90.0
90.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
345.0
345.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
160.0
160.0
0.0
0.0
გამოძიებაზე ზედამხედველობის,
სახელმწიფო ბრალდების
მხარდაჭერის, დანაშაულის
წინააღმდეგ ბრძოლისა და
პრევენციის პროგრამა
35,000.0
35,000.0
0.0
0.0
ხარჯები
33,095.0
33,095.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
24,732.0
24,732.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
7,066.0
7,066.0
0.0
0.0
გრანტები
6.0
6.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
70.0
70.0
0.0
0.0
განმკარგავი
სსიპ - საქართველოს
მუნიციპალური განვითარების
ფონდი
საქართველოს რეგიონული
განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
საქართველოს რეგიონული
განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
საქართველოს რეგიონული
განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
საქართველოს იუსტიციის
სამინისტრო
საქართველოს მთავარი
პროკერატურა
21
2017 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
სულ
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26 03
ეროვნული საარქივო ფონდის
დაცულობის, მომსახურების
თანამედროვე ტექნოლოგიების
დანერგვის და დოკუმენტების
ხელმისაწვდომობის
უზრუნველყოფა
ხარჯები
26 04
1,221.0
0.0
0.0
1,905.0
0.0
0.0
6,150.0
6,150.0
0.0
0.0
6,050.0
0.0
0.0
4,000.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
2,000.0
2,000.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
50.0
50.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
100.0
100.0
0.0
0.0
საქართველოს იუსტიციის
სამინისტროს სისტემის
თანამშრომელთა გადამზადება და
სასწავლო ცენტრის განვითარება
2,300.0
2,300.0
0.0
0.0
2,295.0
2,295.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
1,026.0
1,026.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,199.0
1,199.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
70.0
70.0
0.0
0.0
5.0
5.0
0.0
0.0
2,250.0
2,250.0
0.0
0.0
ელექტრონული მმართველობის
განვითარება
2,250.0
2,250.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
1,473.0
1,473.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
736.0
736.0
0.0
0.0
გრანტები
9.0
9.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
30.0
30.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
2.0
2.0
0.0
0.0
1,000.0
1,000.0
0.0
0.0
200.0
200.0
0.0
0.0
200.0
200.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
800.0
800.0
0.0
0.0
დანაშაულის პრევენცია და ყოფილ
პატიმართა რესოციალიზაცია
1,500.0
1,500.0
0.0
0.0
1,490.0
1,490.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
1,011.0
1,011.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
445.0
445.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
30.0
30.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
4.0
4.0
0.0
0.0
10.0
10.0
0.0
0.0
4,200.0
4,200.0
0.0
0.0
2,749.0
2,749.0
0.0
0.0
2,749.0
2,749.0
0.0
0.0
ერთიანი სახელმწიფო
საინფორმაციო ტექნოლოგიების
განვითარება
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26 08
1,221.0
1,905.0
4,000.0
ხარჯები
26 07
კრედიტი
6,050.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26 06
გრანტი
შრომის ანაზღაურება
ხარჯები
26 05
საბიუჯეტო
სახსრები
სახელმწიფო სერვისების
განვითარების სააგენტოს
მომსახურებათა განვითარება და
ხელმისაწვდომობა
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
განმკარგავი
სსიპ - საქართველოს ეროვნული
არქივი
სსიპ - საქართველოს იუსტიციის
სასწავლო ცენტრი
სსიპ - მონაცემთა გაცვლის
სააგენტო
სსიპ - სმართ ლოჯიქი
სსიპ - დანაშაულის პრევენციის
ცენტრი
სსიპ - სახელმწიფო სერვისების
განვითარების სააგენტო
22
2017 წლის პროექტი
კოდი
26 09
დასახელება
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,451.0
1,451.0
0.0
0.0
მიწის ბაზრის განვითარება (WB)
1,800.0
0.0
0.0
1,800.0
1,800.0
0.0
0.0
1,800.0
საქონელი და მომსახურება
1,800.0
0.0
0.0
1,800.0
იუსტიციის სახლის მომსახურებათა
განვითარება და ხელმისაწვდომობა
3,500.0
3,500.0
0.0
0.0
3,500.0
3,500.0
0.0
0.0
3,500.0
3,500.0
0.0
0.0
146,000.0
146,000.0
0.0
0.0
132,512.0
132,512.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
66,383.0
66,383.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
62,984.0
62,984.0
0.0
0.0
7.0
7.0
0.0
0.0
1,093.0
1,093.0
0.0
0.0
ხარჯები
26 10
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
27 00
საქართველოს
სასჯელაღსრულებისა და
პრობაციის სამინისტრო
ხარჯები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
27 01
2,045.0
2,045.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13,488.0
13,488.0
0.0
0.0
საერთაშორისო სტანდარტების
შესაბამისი პენიტენციური სისტემის
ჩამოყალიბება
137,400.0
137,400.0
0.0
0.0
124,400.0
124,400.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
61,168.0
61,168.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
60,225.0
60,225.0
0.0
0.0
7.0
7.0
0.0
0.0
1,000.0
1,000.0
0.0
0.0
ხარჯები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
27 01
01
2,000.0
2,000.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13,000.0
13,000.0
0.0
0.0
პენიტენციური სისტემის
პოლიტიკის შემუშავება, მართვა და
ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა
ყოფითი პირობების გაუმჯობესება
119,200.0
119,200.0
0.0
0.0
ხარჯები
119,200.0
119,200.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
61,168.0
61,168.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
55,025.0
55,025.0
0.0
0.0
7.0
7.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1,000.0
1,000.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
2,000.0
2,000.0
0.0
0.0
5,200.0
5,200.0
0.0
0.0
გრანტები
27 01
02
ბრალდებულთა და
მსჯავრდებულთა ეკვივალენტური
სამედიცინო მომსახურებით
უზრუნველყოფა
ხარჯები
5,200.0
5,200.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
5,200.0
5,200.0
0.0
0.0
27 01
03
პენიტენციური სისტემის
ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება
13,000.0
13,000.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13,000.0
13,000.0
0.0
0.0
27 02
სრულყოფილი პრობაციის სისტემა
7,600.0
7,600.0
0.0
0.0
განმკარგავი
სსიპ - საჯარო რეესტრის
ეროვნული სააგენტო
სსიპ - იუსტიციის სახლი
საქართველოს
სასჯელაღსრულებისა და
პრობაციის სამინისტრო
საქართველოს
სასჯელაღსრულებისა და
პრობაციის სამინისტრო
საქართველოს
სასჯელაღსრულებისა და
პრობაციის სამინისტრო
სსიპ - არასაპატიმრო სასჯელთა
23
2017 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
განმკარგავი
აღსრულებისა და პრობაციის
ეროვნული სააგენტო
ხარჯები
7,130.0
7,130.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
4,980.0
4,980.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
2,029.0
2,029.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
80.0
80.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
41.0
41.0
0.0
0.0
470.0
470.0
0.0
0.0
1,000.0
1,000.0
0.0
0.0
982.0
982.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
235.0
235.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
730.0
730.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
13.0
13.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
4.0
4.0
0.0
0.0
18.0
18.0
0.0
0.0
105,600.0
105,600.0
0.0
0.0
105,082.0
105,082.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27 03
სასჯელაღსრულებისა და
პრობაციის სისტემისათვის
თანამშრომელთა მომზადება და
პროფესიული განვითარება
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
28 00
საქართველოს საგარეო საქმეთა
სამინისტრო
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
7,801.0
7,801.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
93,086.0
93,086.0
0.0
0.0
გრანტები
4,035.0
4,035.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
114.0
114.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
28 01
საგარეო პოლიტიკის
განხორციელება
ხარჯები
28 01
01
46.0
0.0
0.0
518.0
0.0
0.0
105,215.0
105,215.0
0.0
0.0
104,715.0
104,715.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
7,693.0
7,693.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
92,842.0
92,842.0
0.0
0.0
გრანტები
4,035.0
4,035.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
100.0
100.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
45.0
45.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
500.0
500.0
0.0
0.0
საგარეო პოლიტიკის დაგეგმვა და
მართვა
101,080.0
101,080.0
0.0
0.0
ხარჯები
100,580.0
100,580.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
7,642.0
7,642.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
92,793.0
92,793.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
100.0
100.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
28 01
01 01
46.0
518.0
საქართველოს საგარეო საქმეთა
სამინისტროს აპარატი
ხარჯები
45.0
45.0
0.0
0.0
500.0
500.0
0.0
0.0
13,309.0
13,309.0
0.0
0.0
12,809.0
12,809.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
7,642.0
7,642.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
5,022.0
5,022.0
0.0
0.0
სსიპ - სასჯელაღსრულებისა და
პრობაციის სასწავლო ცენტრი
საქართველოს საგარეო საქმეთა
სამინისტრო
24
2017 წლის პროექტი
კოდი
28 01
01 02
დასახელება
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
სოციალური უზრუნველყოფა
100.0
100.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
45.0
45.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
500.0
500.0
0.0
0.0
საზღვარგარეთ საქართველოს
დიპლომატიური დაწესებულებები
(წარმომადგენლობები)
87,771.0
87,771.0
0.0
0.0
ხარჯები
28 01
02
87,771.0
87,771.0
0.0
0.0
87,771.0
87,771.0
0.0
0.0
საერთაშორისო ორგანიზაციებში
არსებული ფინანსური
ვალდებულებების უზრუნველყოფა
4,035.0
4,035.0
0.0
0.0
4,035.0
4,035.0
0.0
0.0
4,035.0
4,035.0
0.0
0.0
100.0
100.0
0.0
0.0
100.0
100.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
51.0
51.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
49.0
49.0
0.0
0.0
გრანტები
საერთაშორისო ხელშეკრულებების
და სხვა დოკუმენტების თარგმნა და
დამოწმება
ხარჯები
28 02
მოხელეთა კვალიფიკაციის
ამაღლება საერთაშორისო
ურთიერთობების დარგში
385.0
385.0
0.0
0.0
367.0
367.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
108.0
108.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
244.0
244.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
14.0
14.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
1.0
1.0
0.0
0.0
18.0
18.0
0.0
0.0
743,200.0
665,000.0
0.0
78,200.0
712,253.0
634,053.0
0.0
78,200.0
შრომის ანაზღაურება
407,364.0
407,364.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
270,653.0
192,453.0
0.0
78,200.0
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29 00
საქართველოს თავდაცვის
სამინისტრო
ხარჯები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
54.0
0.0
0.0
21,444.0
0.0
0.0
12,738.0
12,738.0
0.0
0.0
30,932.0
0.0
0.0
15.0
15.0
0.0
0.0
481,998.0
481,998.0
0.0
0.0
477,048.0
477,048.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
345,309.0
345,309.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
131,739.0
131,739.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,935.0
4,935.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
15.0
15.0
0.0
0.0
45,493.0
45,493.0
0.0
0.0
44,951.0
44,951.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
თავდაცვის მართვა და
შესაძლებლობები
ხარჯები
29 02
54.0
21,444.0
30,932.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29 01
კრედიტი
საქონელი და მომსახურება
ხარჯები
28 01
03
გრანტი
წვრთნა და სამხედრო განათლება
ხარჯები
განმკარგავი
საქართველოს საგარეო საქმეთა
სამინისტრო
საქართველოს საგარეო საქმეთა
სამინისტრო
სსიპ - საქართველოს
საერთაშორისო ხელშეკრულებათა
თარგმნის ბიურო
სსიპ - საქართველოს საგარეო
საქმეთა სამინისტროს ლევან
მიქელაძის სახელობის
დიპლომატიური სასწავლო
ცენტრი
საქართველოს თავდაცვის
სამინისტრო
25
2017 წლის პროექტი
კოდი
29 02
01
დასახელება
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
შრომის ანაზღაურება
35,787.0
35,787.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
8,319.0
8,319.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
275.0
275.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
570.0
570.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
542.0
542.0
0.0
0.0
დაწყებითი სამხედრო მომზადება
3,155.0
3,155.0
0.0
0.0
ხარჯები
3,147.0
3,147.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
2,193.0
2,193.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
909.0
909.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
35.0
35.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
10.0
10.0
0.0
0.0
8.0
8.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29 02
02
სამხედრო განათლება
ხარჯები
14,007.0
0.0
0.0
9,079.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
4,128.0
4,128.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
240.0
240.0
0.0
0.0
560.0
560.0
0.0
0.0
298.0
298.0
0.0
0.0
868.0
868.0
0.0
0.0
832.0
832.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
315.0
315.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
517.0
517.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
36.0
36.0
0.0
0.0
სპეციალიზაციის უზრუნველყოფა
26,415.0
26,415.0
0.0
0.0
26,215.0
26,215.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
24,200.0
24,200.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
2,015.0
2,015.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
200.0
200.0
0.0
0.0
750.0
750.0
0.0
0.0
750.0
750.0
0.0
0.0
750.0
750.0
0.0
0.0
41,897.0
41,897.0
0.0
0.0
41,497.0
41,497.0
0.0
0.0
4,471.0
4,471.0
0.0
0.0
პროფესიული განვითარება
ხარჯები
სასწავლო კურსები
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
29 03
ჯანმრთელობის დაცვა და
სოციალური უზრუნველყოფა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
3,956.0
3,956.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
21,050.0
21,050.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
12,020.0
12,020.0
0.0
0.0
400.0
400.0
0.0
0.0
6,539.0
6,539.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29 03
0.0
9,079.0
ხარჯები
29 02
05
0.0
14,007.0
სხვა ხარჯები
29 02
04
14,305.0
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29 02
03
14,305.0
ჰოსპიტალური დონის ამაღლება
განმკარგავი
სსიპ - გენერალ გიორგი
კვინიტაძის სახელობის კადეტთა
სამხედრო ლიცეუმი
სსიპ - დავით აღმაშენებლის
სახელობის საქართველოს
ეროვნული თავდაცვის აკადემია;
ა(ა)იპ სპორტული კლუბი არმია
სსიპ - თავდაცვის ინსტიტუციური
აღმშენებლობის სკოლა
საქართველოს შეიარაღებული
ძალების გენერალური შტაბი
საქართველოს თავდაცვის
სამინისტრო
სსიპ - გიორგი აბრამიშვილის
26
2017 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
01
სახელობის საქართველოს
თავდაცვის სამინისტროს
სამხედრო ჰოსპიტალი
ხარჯები
29 03
02
6,539.0
6,539.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
4,471.0
4,471.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,928.0
1,928.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
120.0
120.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
20.0
20.0
0.0
0.0
35,358.0
35,358.0
0.0
0.0
34,958.0
34,958.0
0.0
0.0
სამედიცინო მხარდაჭერა და
სოციალური უზრუნველყოფა
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
2,028.0
2,028.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
20,930.0
20,930.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
12,000.0
12,000.0
0.0
0.0
400.0
400.0
0.0
0.0
10,065.0
10,065.0
0.0
0.0
5,622.0
5,622.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
1,321.0
1,321.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
4,286.0
4,286.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
10.0
10.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
5.0
5.0
0.0
0.0
4,443.0
4,443.0
0.0
0.0
1,522.0
1,522.0
0.0
0.0
1,522.0
1,522.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
1,321.0
1,321.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
186.0
186.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
10.0
10.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
5.0
5.0
0.0
0.0
8,543.0
8,543.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29 04
მართვის, კონტროლის,
კავშირგაბმულობის და
კომპიუტერული სისტემები
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29 04
01
კიბერუსაფრთხოების
უზრუნველყოფა
ხარჯები
29 04
02
კავშირგაბმულობის
უზრუნველყოფა და საინფორმაციო
ტექნოლოგიების განვითარება
ხარჯები
29 05
4,100.0
4,100.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
4,100.0
4,100.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,443.0
4,443.0
0.0
0.0
ინფრასტრუქტურის განვითარება
22,069.0
22,069.0
0.0
0.0
2,500.0
2,500.0
0.0
0.0
ხარჯები
29 06
საქონელი და მომსახურება
2,500.0
2,500.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
19,569.0
19,569.0
0.0
0.0
35,270.0
35,270.0
0.0
0.0
35,270.0
35,270.0
0.0
0.0
საერთაშორისო ოპერაციები
ხარჯები
29 07
განმკარგავი
შრომის ანაზღაურება
728.0
728.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
34,542.0
34,542.0
0.0
0.0
28,208.0
28,208.0
0.0
0.0
სამხედრო მრეწველობის
განვითარება
საქართველოს თავდაცვის
სამინისტრო
სსიპ - კიბერუსაფრთხოების
ბიურო
საქართველოს თავდაცვის
სამინისტრო
საქართველოს შეიარაღებული
ძალების გენერალური შტაბი
საქართველოს თავდაცვის
სამინისტრო
27
2017 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
ხარჯები
27,165.0
0.0
0.0
19,748.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
7,111.0
7,111.0
0.0
0.0
გრანტები
54.0
54.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
109.0
109.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
143.0
143.0
0.0
0.0
1,043.0
1,043.0
0.0
0.0
22,968.0
22,968.0
0.0
0.0
სსიპ - სახელმწიფო სამხედრო
სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი
„დელტა“
21,925.0
21,925.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
15,551.0
15,551.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
6,088.0
6,088.0
0.0
0.0
გრანტები
54.0
54.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
100.0
100.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
132.0
132.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,043.0
1,043.0
0.0
0.0
სსიპ - გრიგოლ წულუკიძის სამთო
ინსტიტუტი
1,529.0
1,529.0
0.0
0.0
1,529.0
1,529.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
1,231.0
1,231.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
293.0
293.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
5.0
5.0
0.0
0.0
870.0
870.0
0.0
0.0
სსიპ - სოხუმის ილია ვეკუას
ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტი
ხარჯები
29 07
04
870.0
870.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
632.0
632.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
228.0
228.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
4.0
4.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
6.0
6.0
0.0
0.0
575.0
575.0
0.0
0.0
575.0
575.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
505.0
505.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
67.0
67.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
3.0
3.0
0.0
0.0
361.0
361.0
0.0
0.0
სსიპ - რაფიელ დვალის მანქანათა
მექანიკის ინსტიტუტი
ხარჯები
29 07
05
სსიპ - ინსტიტუტი ოპტიკა
ხარჯები
29 07
06
კრედიტი
19,748.0
ხარჯები
29 07
03
გრანტი
27,165.0
ხარჯები
29 07
02
საბიუჯეტო
სახსრები
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29 07
01
სულ
361.0
361.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
270.0
270.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
89.0
89.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
2.0
2.0
0.0
0.0
1,385.0
1,385.0
0.0
0.0
1,385.0
1,385.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
1,136.0
1,136.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
249.0
249.0
0.0
0.0
სსიპ - ფერდინანდ თავაძის
მეტალურგიისა და
მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
ხარჯები
განმკარგავი
სსიპ - სახელმწიფო სამხედრო
სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი
„დელტა“
სსიპ - გრიგოლ წულუკიძის სამთო
ინსტიტუტი
სსიპ - სოხუმის ილია ვეკუას
ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტი
სსიპ - რაფიელ დვალის მანქანათა
მექანიკის ინსტიტუტი
სსიპ - ინსტიტუტი ოპტიკა
სსიპ - ფერდინანდ თავაძის
მეტალურგიისა და
მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
28
2017 წლის პროექტი
კოდი
29 07
07
დასახელება
სსიპ - მიკრო და ნანო
ელექტრონიკის ინსტიტუტი
ხარჯები
29 08
520.0
520.0
0.0
0.0
520.0
0.0
0.0
423.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
97.0
97.0
0.0
0.0
78,200.0
0.0
0.0
78,200.0
78,200.0
0.0
0.0
78,200.0
საქონელი და მომსახურება
78,200.0
0.0
0.0
78,200.0
საქართველოს შინაგან საქმეთა
სამინისტრო
585,000.0
585,000.0
0.0
0.0
574,358.0
574,358.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
394,000.0
394,000.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
144,803.0
144,803.0
0.0
0.0
საქართველოს შეიარაღებული
ძალების შესაძლებლობის
გაძლიერება (SG)
გრანტები
105.0
105.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
7,947.0
7,947.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
ვალდებულებების კლება
საზოგადოებრივი წესრიგი,
სახელმწიფო საზღვრის დაცვა და
საერთაშორისო თანამშრომლობის
განვითარება/გაღრმავება
27,503.0
27,503.0
0.0
0.0
10,592.0
10,592.0
0.0
0.0
50.0
50.0
0.0
0.0
500,527.0
500,527.0
0.0
0.0
496,968.0
496,968.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
338,059.0
338,059.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
129,363.0
129,363.0
0.0
0.0
ხარჯები
გრანტები
50.0
50.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
7,065.0
7,065.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
22,431.0
22,431.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,559.0
3,559.0
0.0
0.0
ეროვნული საგანძურის,
დიპლომატიური
წარმომადგენლობებისა და
საპატრიარქოს დაცვის
უსაფრთხოების დონის ამაღლება
10,611.0
10,611.0
0.0
0.0
10,561.0
10,561.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
8,637.0
8,637.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
716.0
716.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
300.0
300.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
908.0
908.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
50.0
50.0
0.0
0.0
სამართალდამცავი
სტრუქტურებისათვის
მაღალკვალიციფიური კადრების
მომზადება, გადამზადება, საარქივო
ფონდების დიგიტალიზაცია,
სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა
და მოქალაქეთა მომსახურება
6,740.0
6,740.0
0.0
0.0
ხარჯები
30 03
კრედიტი
423.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30 02
გრანტი
520.0
ხარჯები
30 01
საბიუჯეტო
სახსრები
შრომის ანაზღაურება
ხარჯები
30 00
სულ
განმკარგავი
სსიპ - მიკრო და ნანო
ელექტრონიკის ინსტიტუტი
საქართველოს თავდაცვის
სამინისტრო
საქართველოს შინაგან საქმეთა
სამინისტროს ორგანოები და
სახელმწიფო საქვეუწყებო
დაწესებულება -საქართველოს
სასაზღვრო პოლიცია
სსიპ - დაცვის პოლიციის
დეპარტამენტი
სსიპ - საქართველოს შინაგან
საქმეთა სამინისტროს აკადემია
29
2017 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
ხარჯები
6,670.0
0.0
0.0
3,400.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
2,954.0
2,954.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
70.0
70.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
246.0
246.0
0.0
0.0
70.0
70.0
0.0
0.0
3,761.0
3,761.0
0.0
0.0
შინაგან საქმეთა სამინისტროს
სისტემის მოსამსახურეთა
ჯანმრთელობის დაცვის
მომსახურებით უზრუნველყოფა
3,731.0
3,731.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
695.0
695.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
2,939.0
2,939.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
10.0
10.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
სახელმწიფო მატერიალური
რეზერვების შექმნა და მართვა
ხარჯები
87.0
0.0
0.0
30.0
0.0
0.0
361.0
361.0
0.0
0.0
356.0
356.0
0.0
0.0
209.0
209.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
134.0
134.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2.0
2.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
11.0
11.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.0
5.0
0.0
0.0
სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის
ამაღლება
63,000.0
63,000.0
0.0
0.0
56,072.0
56,072.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
43,000.0
43,000.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
8,697.0
8,697.0
0.0
0.0
გრანტები
55.0
55.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
500.0
500.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
3,820.0
3,820.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6,878.0
6,878.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
50.0
50.0
0.0
0.0
14,000.0
14,000.0
0.0
0.0
14,000.0
14,000.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
14,000.0
14,000.0
0.0
0.0
საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტრო
1,025,000.0
945,000.0
80,000.0
0.0
960,346.0
880,506.0
79,840.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
22,926.0
22,926.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
63,696.0
63,696.0
0.0
0.0
საქართველოს დაზვერვის
სამსახური
ხარჯები
32 00
87.0
30.0
შრომის ანაზღაურება
ხარჯები
31 00
კრედიტი
3,400.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30 06
გრანტი
6,670.0
ხარჯები
30 05
საბიუჯეტო
სახსრები
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30 04
სულ
ხარჯები
სუბსიდიები
42,516.0
36,104.0
6,412.0
0.0
გრანტები
26,655.0
26,655.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2,689.0
2,689.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
801,864.0
728,436.0
73,428.0
0.0
განმკარგავი
სსიპ - საქართველოს შინაგან
საქმეთა სამინისტროს
ჯანმრთელობის დაცვის
სამსახური
სსიპ - საქართველოს შინაგან
საქმეთა სამინისტროს
სახელმწიფო მატერიალური
რეზერვების დეპარტამენტი
სსიპ - საგანგებო სიტუაციების
მართვის სააგენტო
საქართველოს დაზვერვის
სამსახური
30
2017 წლის პროექტი
კოდი
32 01
დასახელება
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
არაფინანსური აქტივების ზრდა
64,654.0
64,494.0
160.0
0.0
განათლებისა და მეცნიერების
სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის
შემუშავება და პროგრამების მართვა
26,370.0
26,370.0
0.0
0.0
ხარჯები
32 01
01
24,626.0
24,626.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
10,030.0
10,030.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
14,353.0
14,353.0
0.0
0.0
გრანტები
8.0
8.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
176.0
176.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
59.0
59.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,744.0
1,744.0
0.0
0.0
განათლებისა და მეცნიერების
სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის
შემუშავება
9,003.0
9,003.0
0.0
0.0
ხარჯები
8,636.0
8,636.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
4,868.0
4,868.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
3,665.0
3,665.0
0.0
0.0
გრანტები
8.0
8.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
60.0
60.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
35.0
35.0
0.0
0.0
367.0
367.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 01
02
განათლების სფეროში სამინისტროს
პოლიტიკის განხორციელების
ხელშეწყობა
ხარჯები
32 01
03
0.0
0.0
4,896.0
4,896.0
0.0
0.0
3,765.0
3,765.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,092.0
1,092.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
31.0
31.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
8.0
8.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
41.0
41.0
0.0
0.0
განათლების ხარისხის განვითარება
და მართვა
2,050.0
2,050.0
0.0
0.0
2,034.0
2,034.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
695.0
695.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,260.0
1,260.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
70.0
70.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
განათლების მართვის
საინფორმაციო სისტემა
ხარჯები
9.0
9.0
0.0
0.0
16.0
16.0
0.0
0.0
10,380.0
10,380.0
0.0
0.0
9,060.0
9,060.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
702.0
702.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
8,336.0
8,336.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
15.0
15.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 02
4,937.0
შრომის ანაზღაურება
ხარჯები
32 01
04
4,937.0
ზოგადი განათლება
7.0
7.0
0.0
0.0
1,320.0
1,320.0
0.0
0.0
609,008.0
609,008.0
0.0
0.0
განმკარგავი
საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტრო
საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტროს
საგანმანათლებლო
რესურსცენტრები
სსიპ - განათლების ხარისხის
განვითარების ეროვნული ცენტრი
სსიპ - განათლების მართვის
საინფორმაციო სისტემა
31
2017 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
ხარჯები
608,786.0
0.0
0.0
3,534.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
32,595.0
32,595.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
220.0
220.0
0.0
0.0
გრანტები
33.0
33.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2,460.0
2,460.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
569,944.0
569,944.0
0.0
0.0
222.0
222.0
0.0
0.0
555,000.0
555,000.0
0.0
0.0
555,000.0
555,000.0
0.0
0.0
555,000.0
555,000.0
0.0
0.0
13,540.0
13,540.0
0.0
0.0
13,500.0
13,500.0
0.0
0.0
ზოგადსაგანმანათლებლო
სკოლების დაფინანსება
მასწავლებელთა პროფესიული
განვითარების ხელშეწყობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
728.0
728.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
11,985.0
11,985.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
17.0
17.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
770.0
770.0
0.0
0.0
40.0
40.0
0.0
0.0
1,400.0
1,400.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სსიპ – მასწავლებელთა
პროფესიული განვითარების
ეროვნული ცენტრის აპარატი
ხარჯები
1,390.0
1,390.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
728.0
728.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
640.0
640.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
7.0
7.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
32 02
02 02
15.0
15.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10.0
10.0
0.0
0.0
სსიპ – მასწავლებელთა
პროფესიული განვითარების
ეროვნული ცენტრის პროგრამები
11,340.0
11,340.0
0.0
0.0
11,310.0
11,310.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
10,545.0
10,545.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
10.0
10.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
ხარჯები
32 02
02 03
755.0
755.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30.0
30.0
0.0
0.0
ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი საქართველოს მხარდაჭერით
ინიცირებული მასწავლებელთა და
სკოლის დირექტორთა
პროფესიული განვითარების
პროგრამა
800.0
800.0
0.0
0.0
ხარჯები
32 02
03
კრედიტი
3,534.0
სხვა ხარჯები
32 02
02 01
გრანტი
608,786.0
ხარჯები
32 02
02
საბიუჯეტო
სახსრები
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 02
01
სულ
800.0
800.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
800.0
800.0
0.0
0.0
უსაფრთხო საგანმანათლებლო
გარემოს უზრუნველყოფა
12,292.0
12,292.0
0.0
0.0
12,122.0
12,122.0
0.0
0.0
2,806.0
2,806.0
0.0
0.0
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
განმკარგავი
საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტრო
სსიპ - მასწავლებელთა
პროფესიული განვითარების
ეროვნული ცენტრი
სსიპ - მასწავლებელთა
პროფესიული განვითარების
ეროვნული ცენტრი
სსიპ - მასწავლებელთა
პროფესიული განვითარების
ეროვნული ცენტრი
სსიპ - საგანმანათლებლო
დაწესებულების მანდატურის
სამსახური
32
2017 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
საქონელი და მომსახურება
1,240.0
1,240.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
50.0
50.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
8,026.0
8,026.0
0.0
0.0
170.0
170.0
0.0
0.0
725.0
725.0
0.0
0.0
725.0
725.0
0.0
0.0
582.0
582.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 02
04
წარმატებულ მოსწავლეთა
წახალისება
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
32 02
04 01
33.0
33.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
110.0
110.0
0.0
0.0
260.0
260.0
0.0
0.0
260.0
260.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
260.0
260.0
0.0
0.0
სსიპ – შოთა რუსთაველის
ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
255.0
255.0
0.0
0.0
255.0
255.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
137.0
137.0
0.0
0.0
გრანტები
33.0
33.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
85.0
85.0
0.0
0.0
210.0
210.0
0.0
0.0
210.0
210.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
185.0
185.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
25.0
25.0
0.0
0.0
220.0
220.0
0.0
0.0
220.0
220.0
0.0
0.0
220.0
220.0
0.0
0.0
220.0
220.0
0.0
0.0
სსიპ – შეფასებისა და გამოცდების
ეროვნული ცენტრი
ხარჯები
32 02
04 03
წარმატებულ მოსწავლეთა
წახალისება - საქართველოს
განათლებისა და მეცნიერების
სამინისტროს განკარგვა
ხარჯები
32 02
05
განსაკუთრებით ნიჭიერ
მოსწავლეთა საგანმანათლებლო და
საცხოვრებელი პირობებით
უზრუნველყოფა
ხარჯები
სუბსიდიები
32 02
05 01
სსიპ – ვლადიმირ კომაროვის
თბილისის ფიზიკა-მათემატიკის
N199 საჯარო სკოლა
ხარჯები
32 02
06
220.0
220.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
220.0
220.0
0.0
0.0
მოსწავლეების
სახელმძღვანელოებით
უზრუნველყოფა
5,500.0
5,500.0
0.0
0.0
5,500.0
5,500.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
5,500.0
5,500.0
0.0
0.0
საზაფხულო სკოლები
810.0
810.0
0.0
0.0
810.0
810.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
810.0
810.0
0.0
0.0
ოკუპირებული რეგიონების
პედაგოგებისა და
ადმინისტრაციულ-ტექნიკური
პერსონალის ფინანსური დახმარება
2,393.0
2,393.0
0.0
0.0
ხარჯები
32 02
07
ხარჯები
32 02
08
კრედიტი
გრანტები
ხარჯები
32 02
04 02
გრანტი
განმკარგავი
სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების
ეროვნული ცენტრი
სსიპ - შოთა რუსთაველის
ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტრო
სსიპ - ვლადიმირ კომაროვის
თბილისის ფიზიკა-მათემატიკის
№199 საჯარო სკოლა
სსიპ - საგანმანათლებლო და
სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის
განვითარების სააგენტო
საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტრო
საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტრო
33
2017 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
სულ
ხარჯები
32 02
09
2,393.0
2,393.0
0.0
0.0
2,393.0
0.0
0.0
ბრალდებული და მსჯავრდებული
პირებისათვის ზოგადი განათლების
მიღების ხელმისაწვდომობა
205.0
205.0
0.0
0.0
205.0
205.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
87.0
87.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
118.0
118.0
0.0
0.0
235.0
235.0
0.0
0.0
223.0
223.0
0.0
0.0
168.0
168.0
0.0
0.0
ეროვნული სასწავლო გეგმების
დანერგვა და მონიტორინგი
საქონელი და მომსახურება
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
საჯარო სკოლის მოსწავლეების
ტრანსპორტით უზრუნველყოფა
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
32 02
12
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
ხარჯები
32 03
0.0
0.0
0.0
0.0
17,500.0
17,500.0
0.0
0.0
17,500.0
17,500.0
0.0
0.0
17,500.0
17,500.0
0.0
0.0
588.0
588.0
0.0
0.0
588.0
0.0
0.0
223.0
223.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
365.0
365.0
0.0
0.0
25,850.0
25,850.0
0.0
0.0
25,365.0
25,365.0
0.0
0.0
297.0
297.0
0.0
0.0
პროფესიული განათლება
საქონელი და მომსახურება
1,693.0
1,693.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
7,850.0
7,850.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
პროფესიული განათლების
განვითარების ხელშეწყობა
ხარჯები
15.0
15.0
0.0
0.0
15,510.0
15,510.0
0.0
0.0
485.0
485.0
0.0
0.0
23,550.0
23,550.0
0.0
0.0
23,150.0
23,150.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
7,650.0
7,650.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
15,500.0
15,500.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
400.0
400.0
0.0
0.0
ბრალდებული და მსჯავრდებული
პირებისათვის და ყოფილი
პატიმრებისათვის პროფესიული
განათლების მიღების
ხელმისაწვდომობა
200.0
200.0
0.0
0.0
200.0
200.0
0.0
0.0
ხარჯები
სუბსიდიები
32 03
55.0
12.0
588.0
შრომის ანაზღაურება
32 03
02
55.0
12.0
საქონელი და მომსახურება
ხარჯები
32 03
01
კრედიტი
2,393.0
ხარჯები
32 02
11
გრანტი
სოციალური უზრუნველყოფა
ხარჯები
32 02
10
საბიუჯეტო
სახსრები
ეროვნული უმცირესობების
200.0
200.0
0.0
0.0
2,100.0
2,100.0
0.0
0.0
განმკარგავი
საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტრო
საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტრო
საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტრო
საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტრო;
სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების
ეროვნული ცენტრი;
სსიპ - საგანმანათლებლო და
სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის
განვითარების სააგენტო
საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტრო
საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტრო
სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის
34
2017 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
სულ
03
2,015.0
0.0
0.0
297.0
297.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,693.0
1,693.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
15.0
15.0
0.0
0.0
უმაღლესი განათლება
ხარჯები
0.0
0.0
115,984.0
115,984.0
0.0
0.0
115,555.0
0.0
0.0
3,321.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
8,223.0
8,223.0
0.0
0.0
გრანტები
125.0
125.0
0.0
0.0
15.0
15.0
0.0
0.0
103,871.0
103,871.0
0.0
0.0
429.0
429.0
0.0
0.0
11,950.0
11,950.0
0.0
0.0
11,536.0
11,536.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
3,321.0
3,321.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
8,058.0
8,058.0
0.0
0.0
გრანტები
125.0
125.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
15.0
15.0
0.0
0.0
გამოცდების ორგანიზება
ხარჯები
სხვა ხარჯები
17.0
17.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
414.0
414.0
0.0
0.0
სსიპ – შეფასებისა და გამოცდების
ეროვნული ცენტრის აპარატი
3,950.0
3,950.0
0.0
0.0
3,880.0
3,880.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
3,321.0
3,321.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
527.0
527.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
15.0
15.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
17.0
17.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
70.0
70.0
0.0
0.0
სსიპ – შეფასებისა და გამოცდების
ეროვნული ცენტრის პროგრამები
8,000.0
8,000.0
0.0
0.0
7,656.0
7,656.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
7,531.0
7,531.0
0.0
0.0
გრანტები
125.0
125.0
0.0
0.0
344.0
344.0
0.0
0.0
103,854.0
103,854.0
0.0
0.0
103,854.0
103,854.0
0.0
0.0
103,854.0
103,854.0
0.0
0.0
92,000.0
92,000.0
0.0
0.0
92,000.0
92,000.0
0.0
0.0
92,000.0
92,000.0
0.0
0.0
ხარჯები
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სახელმწიფო სასწავლო,
სამაგისტრო გრანტები და
ახალგაზრდების წახალისება
ხარჯები
სხვა ხარჯები
32 04
02 01
0.0
0.0
3,321.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 04
02
10.0
85.0
115,555.0
სხვა ხარჯები
32 04
01 02
10.0
85.0
შრომის ანაზღაურება
სოციალური უზრუნველყოფა
სახელმწიფო სასწავლო გრანტი
ხარჯები
სხვა ხარჯები
განმკარგავი
სახელმწიფო ადმინისტრირების
სკოლა
2,015.0
სხვა ხარჯები
32 04
01 01
კრედიტი
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 04
01
გრანტი
პროფესიული გადამზადება
ხარჯები
32 04
საბიუჯეტო
სახსრები
სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების
ეროვნული ცენტრი
სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების
ეროვნული ცენტრი
საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტრო
35
2017 წლის პროექტი
კოდი
32 04
02 02
დასახელება
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
4,400.0
4,400.0
0.0
0.0
4,400.0
4,400.0
0.0
0.0
4,400.0
4,400.0
0.0
0.0
4,100.0
4,100.0
0.0
0.0
4,100.0
4,100.0
0.0
0.0
4,100.0
4,100.0
0.0
0.0
1,200.0
1,200.0
0.0
0.0
1,200.0
1,200.0
0.0
0.0
1,200.0
1,200.0
0.0
0.0
21.0
21.0
0.0
0.0
21.0
21.0
0.0
0.0
21.0
21.0
0.0
0.0
2,133.0
2,133.0
0.0
0.0
2,133.0
2,133.0
0.0
0.0
2,133.0
2,133.0
0.0
0.0
180.0
180.0
0.0
0.0
165.0
165.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
165.0
165.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15.0
15.0
0.0
0.0
62,458.0
62,458.0
0.0
0.0
59,104.0
59,104.0
0.0
0.0
4,513.0
4,513.0
0.0
0.0
სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო
გრანტი
ხარჯები
სხვა ხარჯები
32 04
02 03
სახელმწიფო სტიპენდიები
სტუდენტებს
ხარჯები
სხვა ხარჯები
32 04
02 04
პროგრამა „ცოდნის კარი“
ხარჯები
სხვა ხარჯები
32 04
02 05
უმაღლეს საგანმანათლებლო
პროგრამებზე ჩარიცხული
სტუდენტების დაფინანსება,
რომლებმაც საკუთარი სურვილით
აიღეს სამხედრო სავალდებულო
სამსახურის გავლის ვალდებულება
ხარჯები
სხვა ხარჯები
32 04
02 06
მასწავლებლის მომზადების
ერთწლიანი საგანმანათლებლო
პროგრამა
ხარჯები
სხვა ხარჯები
32 04
03
უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა
ხარჯები
32 05
მეცნიერებისა და სამეცნიერო
კვლევების ხელშეწყობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
3,818.0
3,818.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
19,450.0
19,450.0
0.0
0.0
გრანტები
21,039.0
21,039.0
0.0
0.0
13.0
13.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
32 05
01
10,271.0
10,271.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,354.0
3,354.0
0.0
0.0
სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და
სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა
32,265.0
32,265.0
0.0
0.0
31,551.0
31,551.0
0.0
0.0
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
800.0
800.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
2,097.0
2,097.0
0.0
0.0
გრანტები
21,039.0
21,039.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
10.0
10.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
7,605.0
7,605.0
0.0
0.0
714.0
714.0
0.0
0.0
1,265.0
1,265.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 05
სსიპ – შოთა რუსთაველის
განმკარგავი
საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტრო
საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტრო
საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტრო
საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტრო
საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტრო
საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტრო
სსიპ - შოთა რუსთაველის
36
2017 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
სულ
01 01
1,245.0
0.0
0.0
800.0
800.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
426.0
426.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
10.0
10.0
0.0
0.0
სსიპ – შოთა რუსთაველის
ეროვნული სამეცნიერო ფონდის
პროგრამები და გრანტები
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
31,000.0
31,000.0
0.0
0.0
30,306.0
0.0
0.0
1,671.0
0.0
0.0
გრანტები
21,039.0
21,039.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
7,596.0
7,596.0
0.0
0.0
694.0
694.0
0.0
0.0
4,093.0
4,093.0
0.0
0.0
4,018.0
4,018.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
2,808.0
2,808.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,194.0
1,194.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
16.0
16.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
75.0
75.0
0.0
0.0
სსიპ - ივანე ბერიტაშვილის
ექსპერიმენტული ბიომედიცინის
ცენტრი
1,631.0
1,631.0
0.0
0.0
1,581.0
1,581.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
1,251.0
1,251.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
324.0
324.0
0.0
0.0
ხარჯები
სხვა ხარჯები
6.0
6.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
50.0
50.0
0.0
0.0
სსიპ – კორნელი კეკელიძის
სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული
ცენტრი
1,927.0
1,927.0
0.0
0.0
ხარჯები
1,902.0
1,902.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
1,221.0
1,221.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
671.0
671.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
10.0
10.0
0.0
0.0
25.0
25.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სსიპ – გიორგი ელიავას სახელობის
ბაქტერიოფაგიის,
მიკრობიოლოგიისა და
ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი
535.0
535.0
0.0
0.0
535.0
535.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
336.0
336.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
199.0
199.0
0.0
0.0
სოფლის მეურნეობის დარგში
მეცნიერთა ხელშეწყობა
1,100.0
1,100.0
0.0
0.0
1,035.0
1,035.0
0.0
0.0
ხარჯები
32 05
03
0.0
1,671.0
ხარჯები
32 05
02 03
9.0
20.0
30,306.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 05
02 02
9.0
20.0
საქონელი და მომსახურება
სამეცნიერო დაწესებულებების
პროგრამები
ხარჯები
განმკარგავი
ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
1,245.0
სხვა ხარჯები
32 05
02 01
კრედიტი
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 05
02
გრანტი
ეროვნული სამეცნიერო ფონდის
აპარატი
ხარჯები
32 05
01 02
საბიუჯეტო
სახსრები
სსიპ - შოთა რუსთაველის
ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
სსიპ - ივანე ბერიტაშვილის
ექსპერიმენტალური
ბიომედიცინის ცენტრი
სსიპ - კორნელი კეკელიძის
სახელობის ხელნაწერთა
ეროვნული ცენტრი
სსიპ - გიორგი ელიავას
სახელეობის ბაქტერიოფაგიის,
მიკრობიოლოგიისა და
ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი
სსიპ - საქართველოს სოფლის
მეურნეობის მეცნიერებათა
აკადემია
37
2017 წლის პროექტი
კოდი
32 05
04
დასახელება
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
შრომის ანაზღაურება
905.0
905.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
127.0
127.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
3.0
3.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
65.0
65.0
0.0
0.0
სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა
25,000.0
25,000.0
0.0
0.0
ხარჯები
22,500.0
22,500.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
400.0
400.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
19,450.0
19,450.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
2,650.0
2,650.0
0.0
0.0
2,500.0
2,500.0
0.0
0.0
3,184.0
3,184.0
0.0
0.0
3,184.0
3,184.0
0.0
0.0
3,184.0
3,184.0
0.0
0.0
3,049.0
3,049.0
0.0
0.0
3,049.0
3,049.0
0.0
0.0
3,049.0
3,049.0
0.0
0.0
3,049.0
3,049.0
0.0
0.0
3,049.0
3,049.0
0.0
0.0
3,049.0
3,049.0
0.0
0.0
703.0
703.0
0.0
0.0
703.0
703.0
0.0
0.0
703.0
703.0
0.0
0.0
250.0
250.0
0.0
0.0
250.0
250.0
0.0
0.0
250.0
250.0
0.0
0.0
273.0
273.0
0.0
0.0
273.0
273.0
0.0
0.0
273.0
273.0
0.0
0.0
306.0
306.0
0.0
0.0
306.0
306.0
0.0
0.0
306.0
306.0
0.0
0.0
587.0
587.0
0.0
0.0
587.0
587.0
0.0
0.0
587.0
587.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 06
ინკლუზიური განათლება
ხარჯები
სუბსიდიები
32 06
01
ზოგადი ინკლუზიური განათლების
განვითარება
ხარჯები
სუბსიდიები
32 06
01 01
განსაკუთრებული
საგანმანათლებლო საჭიროების
მქონე ბავშვთა სპეციალური
დაწესებულებების ხელშეწყობის
პროგრამა
ხარჯები
სუბსიდიები
32 06
01 01
01
სსიპ – ქალაქ თბილისის №200
საჯარო სკოლა
ხარჯები
სუბსიდიები
32 06
01 01
02
სსიპ – ქალაქ ახალციხის №7 საჯარო
სკოლა
ხარჯები
სუბსიდიები
32 06
01 01
03
სსიპ – ქალაქ ჭიათურის №12
საჯარო სკოლა
ხარჯები
სუბსიდიები
32 06
01 01
04
სსიპ – ქალაქ თბილისის №202
საჯარო სკოლა
ხარჯები
სუბსიდიები
32 06
01 01
05
სსიპ – ქალაქ თბილისის №203
საჯარო სკოლა
ხარჯები
სუბსიდიები
განმკარგავი
საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტრო
სსიპ - ქალაქ თბილისის თბილისის
№200 საჯარო სკოლა
სსიპ - ქალაქ ახალციხის №7
საჯარო სკოლა
სსიპ - ქალაქ ჭიათურის №12
საჯარო სკოლა
სსიპ - ქალაქ თბილისის №202
საჯარო სკოლა
სსიპ - ქალაქ თბილისის №203
საჯარო სკოლა
38
2017 წლის პროექტი
კოდი
32 06
01 01
06
დასახელება
სსიპ – ქალაქ ქუთაისის №45 საჯარო
სკოლა
ხარჯები
სუბსიდიები
32 06
01 01
07
სსიპ – ქალაქ სამტრედიის №15
საჯარო სკოლა
ხარჯები
სუბსიდიები
32 06
01 01
08
სსიპ – ქალაქ თბილისის №198
საჯარო სკოლა
ხარჯები
სუბსიდიები
32 06
02
პროფესიული ინკლუზიური
განათლების განვითარება
ხარჯები
სუბსიდიები
32 07
საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
დაწესებულებათა
ინფრასტრუქტურის განვითარება
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
კრედიტი
278.0
278.0
0.0
0.0
278.0
278.0
0.0
0.0
278.0
278.0
0.0
0.0
264.0
264.0
0.0
0.0
264.0
264.0
0.0
0.0
264.0
264.0
0.0
0.0
388.0
388.0
0.0
0.0
388.0
388.0
0.0
0.0
388.0
388.0
0.0
0.0
135.0
135.0
0.0
0.0
135.0
135.0
0.0
0.0
135.0
135.0
0.0
0.0
89,091.0
89,091.0
0.0
0.0
30,861.0
30,861.0
0.0
0.0
1,231.0
1,231.0
0.0
0.0
3,014.0
3,014.0
0.0
0.0
5,450.0
5,450.0
0.0
0.0
10.0
10.0
0.0
0.0
21,156.0
21,156.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
58,230.0
58,230.0
0.0
0.0
საგანმანათლებლო
დაწესებულებებისა და
მოსწავლეების/სტუდენტების
ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა
20,161.0
20,161.0
0.0
0.0
ხარჯები
20,101.0
20,101.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
1,231.0
1,231.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
494.0
494.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
5.0
5.0
0.0
0.0
18,371.0
18,371.0
0.0
0.0
60.0
60.0
0.0
0.0
1,815.0
1,815.0
0.0
0.0
1,755.0
1,755.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
1,231.0
1,231.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
494.0
494.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სსიპ – საგანმანათლებლო და
სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის
განვითარების სააგენტო
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
5.0
5.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
25.0
25.0
0.0
0.0
60.0
60.0
0.0
0.0
18,346.0
18,346.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 07
01 02
გრანტი
გრანტები
სხვა ხარჯები
32 07
01 01
საბიუჯეტო
სახსრები
საქონელი და მომსახურება
სოციალური უზრუნველყოფა
32 07
01
სულ
პროგრამა „ჩემი პირველი
კომპიუტერი“
განმკარგავი
სსიპ - ქალაქ ქუთაისის №45
საჯარო სკოლა
სსიპ - ქალაქ სამტრედიის №15
სკოლა
სსიპ - ქალაქ თბილისის №198
საჯარო სკოლა
საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტრო
სსიპ - საგანმანათლებლო და
სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის
განვითარების სააგენტო
სსიპ - საგანმანათლებლო და
სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის
39
2017 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
განმკარგავი
განვითარების სააგენტო
ხარჯები
სხვა ხარჯები
32 07
02
საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
დაწესებულებათა
ინფრასტრუქტურის განვითარება
ხარჯები
68,930.0
68,930.0
0.0
0.0
10,760.0
10,760.0
0.0
0.0
2,520.0
0.0
0.0
5,450.0
0.0
0.0
ათასწლეულის გამოწვევა
საქართველოს
5.0
5.0
0.0
0.0
2,785.0
2,785.0
0.0
0.0
58,170.0
58,170.0
0.0
0.0
93,055.0
13,055.0
80,000.0
0.0
92,865.0
13,025.0
79,840.0
0.0
სუბსიდიები
11,812.0
5,400.0
6,412.0
0.0
სხვა ხარჯები
81,053.0
7,625.0
73,428.0
0.0
190.0
30.0
160.0
0.0
96,450.0
96,450.0
0.0
0.0
88,360.0
88,360.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
56,191.0
56,191.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
12,222.0
12,222.0
0.0
0.0
გრანტები
523.0
523.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
223.0
223.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
საქართველოს კულტურისა და
ძეგლთა დაცვის სამინისტრო
ხარჯები
19,201.0
19,201.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8,090.0
8,090.0
0.0
0.0
კულტურისა და ძეგლთა დაცვის
სფეროში პოლიტიკის შემუშავება
და პროგრამების მართვა
5,306.0
5,306.0
0.0
0.0
5,246.0
5,246.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
3,335.0
3,335.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,796.0
1,796.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
95.0
95.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
20.0
20.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
60.0
60.0
0.0
0.0
ხელოვნების დარგების
განვითარების ხელშეწყობა და
პოპულარიზაცია საქართველოში და
მის ფარგლებს გარეთ
57,342.0
57,342.0
0.0
0.0
51,640.0
51,640.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
30,025.0
30,025.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
5,840.0
5,840.0
0.0
0.0
გრანტები
522.0
522.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
109.0
109.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
15,144.0
15,144.0
0.0
0.0
5,702.0
5,702.0
0.0
0.0
39,664.0
39,664.0
0.0
0.0
ხარჯები
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
33 02
0.0
2,520.0
ხარჯები
33 02
0.0
0.0
5,450.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
33 01
0.0
18,346.0
გრანტები
სხვა ხარჯები
33 00
18,346.0
18,346.0
საქონელი და მომსახურება
სოციალური უზრუნველყოფა
32 08
18,346.0
ხელოვნების განვითარების
სსიპ - საგანმანათლებლო და
სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის
განვითარების სააგენტო
სსიპ - ათასწლეულის გამოწვევის
ფონდი - საქართველო (MCA GEORGIA)
საქართველოს კულტურისა და
ძეგლთა დაცვის სამინისტრო
40
2017 წლის პროექტი
კოდი
01
დასახელება
38,962.0
0.0
0.0
30,025.0
30,025.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
4,535.0
4,535.0
0.0
0.0
გრანტები
312.0
312.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სსიპ - ქალაქ თბილისის ზაქარია
ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა
და ბალეტის პროფესიული
სახელმწიფო თეატრი
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
702.0
702.0
0.0
0.0
7,730.0
7,730.0
0.0
0.0
7,730.0
0.0
0.0
7,085.0
7,085.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
645.0
645.0
0.0
0.0
სსიპ – შოთა რუსთაველის
სახელობის პროფესიული
სახელმწიფო დრამატული თეატრი
3,140.0
3,140.0
0.0
0.0
3,140.0
3,140.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
2,993.0
2,993.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
147.0
147.0
0.0
0.0
სსიპ – თბილისის კოტე
მარჯანიშვილის სახელობის
პროფესიული სახელმწიფო
დრამატული თეატრი
2,507.0
2,507.0
0.0
0.0
2,477.0
2,477.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
2,207.0
2,207.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
270.0
270.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30.0
30.0
0.0
0.0
სსიპ – თბილისის მარიონეტების
პროფესიული სახელმწიფო თეატრი
550.0
550.0
0.0
0.0
ხარჯები
547.0
547.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
505.0
505.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
40.0
40.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
2.0
2.0
0.0
0.0
3.0
3.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სსიპ – ნოდარ დუმბაძის სახელობის
მოზარდ მაყურებელთა
პროფესიული სახელმწიფო თეატრი
ხარჯები
33 02
01 06
7.0
4,083.0
7,730.0
ხარჯები
33 02
01 05
7.0
4,083.0
შრომის ანაზღაურება
ხარჯები
33 02
01 04
კრედიტი
38,962.0
სხვა ხარჯები
33 02
01 03
გრანტი
შრომის ანაზღაურება
სოციალური უზრუნველყოფა
33 02
01 02
საბიუჯეტო
სახსრები
განმკარგავი
ღონისძიებები
ხარჯები
33 02
01 01
სულ
1,800.0
1,800.0
0.0
0.0
1,800.0
1,800.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
1,740.0
1,740.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
60.0
60.0
0.0
0.0
სსიპ – თბილისის ვასო აბაშიძის
სახელობის მუსიკალური
კომედიისა და დრამის
პროფესიული სახელმწიფო თეატრი
ხარჯები
1,200.0
1,200.0
0.0
0.0
1,200.0
1,200.0
0.0
0.0
სსიპ - ქალაქ თბილისის ზაქარია
ფალიაშვილის სახელობის
ოპერისა და ბალეტის
პროფესიული სახელმწიფო
თეატრი
სსიპ - შოთა რუსთაველის
სახელობის პროფესიული
სახელმწიფო დრამატული თეატრი
სსიპ - თბილისის კოტე
მარჯანიშვილის სახელობის
პროფესიული სახელმწიფო
დრამატული თეატრი
სსიპ - თბილისის მარიონეტების
პროფესიული სახელმწიფო
თეატრი
სსიპ - ნოდარ დუმბაძის
სახელობის მოზარდ მაყურებელთა
პროფესიული სახელმწიფო
თეატრი
სსიპ - თბილისის ვასო აბაშიძის
სახელობის მუსიკალური
კომედიისა და დრამის
პროფესიული სახელმწიფო
თეატრი
41
2017 წლის პროექტი
კოდი
33 02
01 07
დასახელება
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
შრომის ანაზღაურება
1,069.0
1,069.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
131.0
131.0
0.0
0.0
სსიპ – ილიკო სუხიშვილის და ნინო
რამიშვილის სახელობის ქართული
ნაციონალური ბალეტის
სახელმწიფო აკადემიური დასი
960.0
960.0
0.0
0.0
ხარჯები
33 02
01 08
960.0
960.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
927.0
927.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
33.0
33.0
0.0
0.0
სსიპ – საქართველოს ხალხური
სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო
აკადემიური ანსამბლი „რუსთავი“
724.0
724.0
0.0
0.0
ხარჯები
33 02
01 09
724.0
724.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
710.0
710.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
14.0
14.0
0.0
0.0
სსიპ – საქართველოს ხალხური
სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო
აკადემიური ანსამბლი „ერისიონი“
1,026.0
1,026.0
0.0
0.0
1,026.0
1,026.0
0.0
0.0
1,026.0
1,026.0
0.0
0.0
1,020.0
1,020.0
0.0
0.0
1,000.0
1,000.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
752.0
752.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
248.0
248.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20.0
20.0
0.0
0.0
1,916.0
1,916.0
0.0
0.0
1,916.0
1,916.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
1,830.0
1,830.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
86.0
86.0
0.0
0.0
3,049.0
3,049.0
0.0
0.0
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
33 02
01 10
სსიპ – საქართველოს ფოლკლორის
სახელმწიფო ცენტრი
ხარჯები
33 02
01 11
სსიპ – საქართველოს ეროვნული
მუსიკალური ცენტრი
ხარჯები
33 02
01 12
სსიპ – ჯ.კახიძის სახელობის
თბილისის მუსიკალურ–
კულტურული ცენტრი
ხარჯები
33 02
01 13
3,049.0
3,049.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
2,880.0
2,880.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
165.0
165.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
4.0
4.0
0.0
0.0
5,270.0
5,270.0
0.0
0.0
5,243.0
5,243.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
490.0
490.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
845.0
845.0
0.0
0.0
გრანტები
312.0
312.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2.0
2.0
0.0
0.0
3,594.0
3,594.0
0.0
0.0
27.0
27.0
0.0
0.0
150.0
150.0
0.0
0.0
სსიპ – საქართველოს
კინემატოგრაფიის ეროვნული
ცენტრი
ხარჯები
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
33 02
01 14
სსიპ – გორის ქალთა კამერული
გუნდი
განმკარგავი
სსიპ - ილიკო სუხიშვილის და
ნინო რამიშვილის სახელობის
ქართული ნაციონალური ბალეტის
სახელმწიფო აკადემიური დასი
სსიპ - საქართველოს ხალხური
სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო
აკადემიური ანსამბლი „რუსთავი“
სსიპ - საქართველოს ხალხური
სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო
აკადემიური ანსამბლი „ერისიონი“
სსიპ - საქართველოს ფოლკლორის
სახელმწიფო ცენტრი
სსიპ - საქართველოს ეროვნული
მუსიკალური ცენტრი
სსიპ - ჯ. კახიძის სახელობის
თბილისის მუსიკალურკულტურული ცენტრი
სსიპ - საქართველოს
კინემატოგრაფიის ეროვნული
ცენტრი
სსიპ - გორის ქალთა კამერული
გუნდი
42
2017 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
ხარჯები
33 02
01 15
150.0
0.0
0.0
126.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
24.0
24.0
0.0
0.0
250.0
250.0
0.0
0.0
250.0
250.0
0.0
0.0
250.0
250.0
0.0
0.0
სსიპ – მესხეთის (ახალციხის)
პროფესიული სახელმწიფო
დრამატული თეატრი
სსიპ – ალ. გრიბოედოვის
სახელობის რუსული პროფესიული
სახელმწიფო დრამატული თეატრი
შრომის ანაზღაურება
სსიპ – მიხეილ თუმანიშვილის
სახელობის კინომსახიობთა
პროფესიული სახელმწიფო თეატრი
ხარჯები
0.0
1,210.0
1,210.0
0.0
0.0
1,210.0
1,210.0
0.0
0.0
1,190.0
1,190.0
0.0
0.0
1,190.0
0.0
0.0
1,065.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
125.0
125.0
0.0
0.0
სსიპ – ქ. თბილისის გიორგი
მიქელაძის სახელობის თოჯინების
პროფესიული სახელმწიფო თეატრი
სსიპ – ახალციხის თოჯინების
პროფესიული სახელმწიფო თეატრი
შრომის ანაზღაურება
სსიპ – თბილისის პეტროს
ადამიანის სახელობის სომხური
პროფესიული სახელმწიფო
დრამატული თეატრი
450.0
450.0
0.0
0.0
450.0
450.0
0.0
0.0
450.0
450.0
0.0
0.0
120.0
120.0
0.0
0.0
120.0
120.0
0.0
0.0
120.0
120.0
0.0
0.0
440.0
440.0
0.0
0.0
440.0
440.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
436.0
436.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
4.0
4.0
0.0
0.0
ხარჯები
სსიპ – ჰეიდარ ალიევის სახელობის
თბილისის აზერბაიჯანული
პროფესიული სახელმწიფო
დრამატული თეატრი
ხარჯები
33 02
01 22
0.0
1,065.0
ხარჯები
33 02
01 21
1,210.0
1,190.0
შრომის ანაზღაურება
33 02
01 20
1,210.0
შრომის ანაზღაურება
ხარჯები
33 02
01 19
კრედიტი
126.0
ხარჯები
33 02
01 18
გრანტი
150.0
შრომის ანაზღაურება
33 02
01 17
საბიუჯეტო
სახსრები
შრომის ანაზღაურება
ხარჯები
33 02
01 16
სულ
160.0
160.0
0.0
0.0
160.0
160.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
156.0
156.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
3.0
3.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
1.0
1.0
0.0
0.0
450.0
450.0
0.0
0.0
450.0
450.0
0.0
0.0
439.0
439.0
0.0
0.0
სსიპ ცხინვალის ივანე მაჩაბლის
სახელობის სახელმწიფო
დრამატული თეატრი
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
განმკარგავი
სსიპ - მესხეთის (ახალციხის)
პროფესიული სახელმწიფო
დრამატული თეატრი
სსიპ - ალ. გრიბოედოვის
სახელობის რუსული
პროფესიული სახელმწიფო
დრამატული თეატრი
სსიპ - მიხეილ თუმანიშვილის
სახელობის კინომსახიობთა
პროფესიული სახელმწიფო
თეატრი
სსიპ - ქალაქ თბილისის გიორგი
მიქელაძის სახელობის თოჯინების
პროფესიული სახელმწიფო
თეატრი
სსიპ - ახალციხის თოჯინების
პროფესიული სახელმწიფო
თეატრი
სსიპ - თბილისის პეტროს
ადამიანის სახელობის სომხური
პროფესიული სახელმწიფო
დრამატული თეატრი
სსიპ - ჰეიდარ ალიევის სახელობის
თბილისის აზერბაიჯანული
პროფესიული სახელმწიფო
დრამატული თეატრი
სსიპ - ცხინვალის ივანე მაჩაბლის
სახელობის სახელმწიფო
დრამატული თეატრი
43
2017 წლის პროექტი
კოდი
33 02
01 23
დასახელება
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
საქონელი და მომსახურება
11.0
11.0
0.0
0.0
სსიპ - კულტურის განვითარების
საინვესტიციო ფონდი
364.0
364.0
0.0
0.0
359.0
359.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
209.0
209.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
143.0
143.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
5.0
5.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
2.0
2.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.0
5.0
0.0
0.0
სსიპ – კლასიკური მუსიკის დაცვის,
განვითარებისა და
პოპულარიზაციის ცენტრი
155.0
155.0
0.0
0.0
ხარჯები
33 02
01 24
ხარჯები
33 02
01 25
155.0
155.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
150.0
150.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
5.0
5.0
0.0
0.0
სსიპ – თბილისის სახელმწიფო
კამერული ორკესტრი
303.0
303.0
0.0
0.0
ხარჯები
33 02
01 26
303.0
303.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
282.0
282.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
20.0
20.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
1.0
1.0
0.0
0.0
108.0
108.0
0.0
0.0
სსიპ – ჩრდილების პროფესიული
სახელმწიფო თეატრი „აფხაზეთი“
ხარჯები
33 02
01 27
108.0
108.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
108.0
108.0
0.0
0.0
სსიპ – მწერალთა სახლი
457.0
457.0
0.0
0.0
447.0
447.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
297.0
297.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
147.0
147.0
0.0
0.0
ხარჯები
სხვა ხარჯები
33 02
01 28
3.0
3.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10.0
10.0
0.0
0.0
სსიპ - ქართული წიგნის ეროვნული
ცენტრი
1,300.0
1,300.0
0.0
0.0
1,292.0
1,292.0
0.0
0.0
190.0
190.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
627.0
627.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
475.0
475.0
0.0
0.0
8.0
8.0
0.0
0.0
175.0
175.0
0.0
0.0
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
33 02
01 29
სსიპ - ჩერქეზული (ადიღეური)
კულტურის ცენტრი
ხარჯები
33 02
01 30
175.0
175.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
126.0
126.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
48.0
48.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
1.0
1.0
0.0
0.0
240.0
240.0
0.0
0.0
240.0
240.0
0.0
0.0
197.0
197.0
0.0
0.0
სსიპ - ანსამბლი „ბასიანი“
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
განმკარგავი
სსიპ - კულტურის განვითარების
საინვესტიციო ფონდი
სსიპ - კლასიკური მუსიკის
დაცვის, განვითარებისა და
პოპულარიზაციის ცენტრი
სსიპ - თბილისის სახლემწიფო
კამერული ორკესტრი
სსიპ - ჩრდილების პროფესიული
სახელმწიფო თეატრი „აფხაზეთი“
სსიპ - მწერალთა სახლი
სსიპ - ქართული წიგნის
ეროვნული ცენტრი
სსიპ - ჩერქეზული (ადიღეური)
კულტურის ცენტრი
სსიპ - ანსამბლი „ბასიანი“
44
2017 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
საქონელი და მომსახურება
33 02
01 31
საბალეტო ქორეოგრაფიული
ხელოვნების განვითარების
ქვეპროგრამა
ხარჯები
33 02
02
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
43.0
43.0
0.0
0.0
1,250.0
1,250.0
0.0
0.0
651.0
651.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
651.0
651.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
599.0
599.0
0.0
0.0
საერთაშორისო კულტურული
ურთიერთობებისა და ქართული
კულტურის პოპულარიზაციის
ქვეპროგრამა
3,003.0
3,003.0
0.0
0.0
3,003.0
3,003.0
0.0
0.0
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
885.0
885.0
0.0
0.0
გრანტები
210.0
210.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
1,908.0
1,908.0
0.0
0.0
996.0
996.0
0.0
0.0
996.0
996.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
102.0
102.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
894.0
894.0
0.0
0.0
33 02
04
კულტურის სფეროს
ინფრასტრუქტურის განვითარებისა
და ფინანსური მდგრადობის
ქვეპროგრამა
5,000.0
5,000.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,000.0
5,000.0
0.0
0.0
33 02
05
ხელოვნების განვითარების
ხელშეწყობის ქვეპროგრამა
6,379.0
6,379.0
0.0
0.0
33 02
03
სახალხო არტისტების, სახალხო
მხატვრებისა და ლაურეატების
სტიპენდიები და სოციალური
დახმარება
ხარჯები
ხარჯები
33 02
06
6,379.0
6,379.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
400.0
400.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
5,979.0
5,979.0
0.0
0.0
2,300.0
2,300.0
0.0
0.0
2,300.0
2,300.0
0.0
0.0
რეგიონებში კულტურის
მხარდაჭერის ქვეპროგრამა
ხარჯები
33 03
საქონელი და მომსახურება
20.0
20.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
2,280.0
2,280.0
0.0
0.0
17,181.0
17,181.0
0.0
0.0
15,022.0
15,022.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
12,716.0
12,716.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,451.0
1,451.0
0.0
0.0
სახელოვნებო განათლების
სისტემის ხელშეწყობა
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
2.0
2.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
853.0
853.0
0.0
0.0
2,159.0
2,159.0
0.0
0.0
4,140.0
4,140.0
0.0
0.0
4,102.0
4,102.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
33 03
01
სსიპ – თბილისის ვანო
სარაჯიშვილის სახელობის
სახელმწიფო კონსერვატორია
ხარჯები
განმკარგავი
სსიპ - ქალაქ თბილისის ზაქარია
ფალიაშვილის სახელობის
ოპერისა და ბალეტის
პროფესიული სახელმწიფო
თეატრი
საქართველოს კულტურისა და
ძეგლთა დაცვის სამინისტრო
საქართველოს კულტურისა და
ძეგლთა დაცვის სამინისტრო
საქართველოს კულტურისა და
ძეგლთა დაცვის სამინისტრო
საქართველოს კულტურისა და
ძეგლთა დაცვის სამინისტრო
საქართველოს კულტურისა და
ძეგლთა დაცვის სამინისტრო
სსიპ - თბილისის ვანო
სარაჯიშვილის სახელობის
სახელმწიფო კონსერვატორია
45
2017 წლის პროექტი
კოდი
33 03
02
დასახელება
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
შრომის ანაზღაურება
3,555.0
3,555.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
423.0
423.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
124.0
124.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
38.0
38.0
0.0
0.0
სსიპ – საქართველოს შოთა
რუსთაველის თეატრისა და კინოს
სახელმწიფო უნივერსიტეტი
2,627.0
2,627.0
0.0
0.0
2,627.0
2,627.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
2,278.0
2,278.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
349.0
349.0
0.0
0.0
სსიპ – თბილისის აპოლონ
ქუთათელაძის სახელობის
სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია
4,836.0
4,836.0
0.0
0.0
2,725.0
2,725.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
2,511.0
2,511.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
184.0
184.0
0.0
0.0
ხარჯები
33 03
03
ხარჯები
სხვა ხარჯები
30.0
30.0
0.0
0.0
2,111.0
2,111.0
0.0
0.0
210.0
210.0
0.0
0.0
210.0
210.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
195.0
195.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
12.0
12.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
3.0
3.0
0.0
0.0
235.0
235.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
33 03
04
სსიპ – ქ. ქუთაისის სამუსიკო
კოლეჯი
ხარჯები
33 03
05
სსიპ – ქ. გორის ს. ცინცაძის
სახელობის სამუსიკო
საზოგადოებრივი კოლეჯი
ხარჯები
33 03
06
235.0
235.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
216.0
216.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
19.0
19.0
0.0
0.0
200.0
200.0
0.0
0.0
200.0
200.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
190.0
190.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
10.0
10.0
0.0
0.0
სსიპ – ბათუმის ხელოვნების
სასწავლო უნივერსიტეტი
ხარჯები
33 03
07
სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო
საგანმანათლებლო დაწესებულება ქ.თბილისის ზ. ფალიაშვილის
სახელობის ცენტრალური სამუსიკო
სკოლის "ნიჭიერთა ათწლედი"
ხარჯები
33 03
08
1,460.0
1,460.0
0.0
0.0
1,460.0
1,460.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
1,362.0
1,362.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
96.0
96.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
2.0
2.0
0.0
0.0
სსიპ – სკოლისგარეშე სახელოვნებო
საგანმანათლებლო დაწესებულება ევგენი მიქელაძის სახელობის ქ.
თბილისის ცენტრალური სამუსიკო
სასწავლებელი
1,195.0
1,195.0
0.0
0.0
განმკარგავი
სსიპ - საქართველოს შოთა
რუსთაველის თეატრისა და კინოს
სახელმწიფო უნივერსიტეტი
სსიპ - თბილისის აპოლონ
ქუთათელაძის სახელობის
სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია
სსიპ - ქალაქ ქუთაისის სამუსიკო
კოლეჯი
სსიპ - ქალაქ გორის ს. ცინცაძის
სახელობის სამუსიკო
საზოგადოებრივიკოლეჯი
სსიპ - ბათუმის ხელოვნების
სასწავლო უნივერსიტეტი
სსიპ - სკოლისგარეშე
სახელოვნებო საგანმანათლებლო
დაწესებულება - ქ. თბილისის ზ.
ფალიაშვილის სახელობის
ცენტრალური სამუსიკო სკოლის
“ნიჭიერთა ათწლედი“
სსიპ - სკოლისგარეშე
სახელოვნებო საგანმანათლებლო
დაწესებულება - ევგენი მიქელაძის
სახელობის ქ. თბილისის
ცენტრალური სამუსიკო
სასწავლებელი
46
2017 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
ხარჯები
33 03
09
1,195.0
0.0
0.0
1,110.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
84.0
84.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
1.0
1.0
0.0
0.0
700.0
700.0
0.0
0.0
სსიპ – ვახტანგ ჭაბუკიანის
სახელობის თბილისის საბალეტო
ხელოვნების სახელმწიფო
სასწავლებელი
690.0
690.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
583.0
583.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
100.0
100.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2.0
2.0
0.0
0.0
5.0
5.0
0.0
0.0
10.0
10.0
0.0
0.0
სსიპ – სკოლისგარეშე სახელოვნებო
საგანმანათლებლო დაწესებულება
ქ. თბილისის სამხატვრო
სასწავლებელი
ხარჯები
0.0
0.0
128.0
0.0
0.0
105.0
105.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
22.0
22.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
1.0
1.0
0.0
0.0
სსიპ – სკოლისგარეშე სახელოვნებო
საგანმანათლებლო დაწესებულება
ქ. რუსთავის სამუსიკო
სასწავლებელი
238.0
238.0
0.0
0.0
238.0
238.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
221.0
221.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
17.0
17.0
0.0
0.0
სსიპ – სკოლისგარეშე სახელოვნებო
საგანმანათლებლო დაწესებულება
თელავის ნიკო სულხანიშვილის
სახელობის სამუსიკო
სასწავლებელი
245.0
245.0
0.0
0.0
245.0
245.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
224.0
224.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
21.0
21.0
0.0
0.0
727.0
727.0
0.0
0.0
სახელოვნებო განათლების
ხელშეწყობის ქვეპროგრამა
ხარჯები
727.0
727.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
50.0
50.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
677.0
677.0
0.0
0.0
240.0
240.0
0.0
0.0
ა(ა)იპ - თანამედროვე თეატრალური
ხელოვნების განვითარების ცენტრი
ხარჯები
33 04
128.0
128.0
ხარჯები
33 03
14
128.0
შრომის ანაზღაურება
ხარჯები
33 03
13
კრედიტი
1,110.0
სხვა ხარჯები
33 03
12
გრანტი
1,195.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
33 03
11
საბიუჯეტო
სახსრები
შრომის ანაზღაურება
ხარჯები
33 03
10
სულ
240.0
240.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
166.0
166.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
74.0
74.0
0.0
0.0
16,621.0
16,621.0
0.0
0.0
კულტურული მემკვიდრეობის
დაცვა და სამუზეუმო სისტემის
სრულყოფა
განმკარგავი
სსიპ - ვახტანგ ჭაბუკიანის
სახელობის თბილისის საბალეტო
ხელოვნების სახელმწიფო
სასწავლებელი
სსიპ - სკოლისგარეშე
სახელოვნებო საგანმანათლებლო
დაწესებულება ქ. თბილისის
სამხატვრო სასწავლებელი
სსიპ - სკოლისგარეშე
სახელოვნებო საგანმანათლებლო
დაწესებულება ქ. რუსთავის
სამუსიკო სასწავლებელი
სსიპ - სკოლისგარეშე
სახელოვნებო საგანმანათლებლო
დაწესებულება თელავის ნიკო
სულხანიშვილის სახელობის
სამუსიკო სასწავლებელი
საქართველოს კულტურისა და
ძეგლთა დაცვის სამინისტრო
ა(ა)იპ - თანამედროვე
თეატრალური ხელოვნების
განვითარების ცენტრი
47
2017 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
ხარჯები
16,452.0
0.0
0.0
10,115.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
3,135.0
3,135.0
0.0
0.0
1.0
1.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
17.0
17.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
3,184.0
3,184.0
0.0
0.0
169.0
169.0
0.0
0.0
10,090.0
10,090.0
0.0
0.0
10,005.0
10,005.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
7,793.0
7,793.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,642.0
1,642.0
0.0
0.0
მუზეუმების ხელშეწყობა
გრანტები
1.0
1.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
5.0
5.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
564.0
564.0
0.0
0.0
85.0
85.0
0.0
0.0
650.0
650.0
0.0
0.0
630.0
630.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
86.0
86.0
0.0
0.0
გრანტები
1.0
1.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
543.0
543.0
0.0
0.0
20.0
20.0
0.0
0.0
6,400.0
6,400.0
0.0
0.0
6,350.0
6,350.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
5,212.0
5,212.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,121.0
1,121.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
კულტურული მემკვიდრეობის
დაცვის ღონისძიებების
ხელშეწყობის ქვეპროგრამა
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სსიპ – საქართველოს ეროვნული
მუზეუმი
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
5.0
5.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
12.0
12.0
0.0
0.0
50.0
50.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
33 04
01 03
სსიპ – საქართველოს თეატრის,
მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის
სახელმწიფო მუზეუმი ხელოვნების სასახლე
353.0
353.0
0.0
0.0
353.0
353.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
274.0
274.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
78.0
78.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
1.0
1.0
0.0
0.0
64.0
64.0
0.0
0.0
ხარჯები
33 04
01 04
სსიპ – ქართული ხალხური
სიმღერისა და საკრავების
სახელმწიფო მუზეუმი
ხარჯები
33 04
01 05
კრედიტი
10,115.0
ხარჯები
33 04
01 02
გრანტი
16,452.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
33 04
01 01
საბიუჯეტო
სახსრები
შრომის ანაზღაურება
გრანტები
33 04
01
სულ
64.0
64.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
54.0
54.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
10.0
10.0
0.0
0.0
სსიპ – გიორგი ლეონიძის
სახელობის ქართული
ლიტერატურის სახელმწიფო
მუზეუმი
280.0
280.0
0.0
0.0
განმკარგავი
საქართველოს კულტურისა და
ძეგლთა დაცვის სამინისტრო
სსიპ - საქართველოს ეროვნული
მუზეუმი
სსიპ - საქართველოს თეატრის,
მუსიკის, კინოსა და
ქორეოგრაფიის სახელმწიფო
მუზეუმი - ხელოვნების სასახლე
სსიპ - ქართული ხალხური
სიმღერისა და საკრავების
სახელმწიფო მუზეუმი
სსიპ - გიორგი ლეონიძის
სახელობის ქართული
ლიტერატურის სახელმწიფო
მუზეუმი
48
2017 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
ხარჯები
33 04
01 06
270.0
0.0
0.0
230.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
36.0
36.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
4.0
4.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10.0
10.0
0.0
0.0
სსიპ – საქართველოს ხალხური და
გამოყენებითი ხელოვნების
სახელმწიფო მუზეუმი
63.0
63.0
0.0
0.0
63.0
63.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
51.0
51.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
12.0
12.0
0.0
0.0
დავით გარეჯის მუზეუმ-ნაკრძალი
21.0
21.0
0.0
0.0
21.0
21.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
17.0
17.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
4.0
4.0
0.0
0.0
სსიპ – გიორგი ჩუბინაშვილის
სახელობის ქართული ხელოვნების
ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის
ეროვნული კვლევითი ცენტრი
446.0
446.0
0.0
0.0
446.0
446.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
371.0
371.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
74.0
74.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
1.0
1.0
0.0
0.0
200.0
200.0
0.0
0.0
სსიპ – დადიანების სასახლეთა
ისტორიულ-არქიტექტურული
მუზეუმი
ხარჯები
33 04
01 10
200.0
200.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
195.0
195.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
5.0
5.0
0.0
0.0
სსიპ – აბრეშუმის სახელმწიფო
მუზეუმი
85.0
85.0
0.0
0.0
85.0
85.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
69.0
69.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
14.0
14.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
2.0
2.0
0.0
0.0
ხარჯები
33 04
01 11
სსიპ - ნიკო ბერძენიშვილის
სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო
ისტორიული მუზეუმი
310.0
310.0
0.0
0.0
307.0
307.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
292.0
292.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
15.0
15.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.0
3.0
0.0
0.0
300.0
300.0
0.0
0.0
300.0
300.0
0.0
0.0
250.0
250.0
0.0
0.0
ხარჯები
33 04
01 12
სსიპ – თელავის ისტორიული
მუზეუმი
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
33 04
კრედიტი
230.0
ხარჯები
33 04
01 09
გრანტი
270.0
ხარჯები
33 04
01 08
საბიუჯეტო
სახსრები
შრომის ანაზღაურება
ხარჯები
33 04
01 07
სულ
სსიპ – ფოთის კოლხური
50.0
50.0
0.0
0.0
85.0
85.0
0.0
0.0
განმკარგავი
სსიპ - საქართველოს ხალხური და
გამოყენებითი ხელოვნების
სახელმწიფო მუზეუმი
დავით გარეჯის მუზეუმნაკრძალი
სსიპ - გიორგი ჩუბინაშვილის
სახელობის ქართული ხელოვნების
ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის
ეროვნული კვლევითი ცენტრი
სსიპ - დადიანების სასახლეთა
ისტორიულ-არქიტექტურული
მუზეუმი
სსიპ - აბრეშუმის სახელმწიფო
მუზეუმი
სსიპ - ნიკო ბერძენიშვილის
სახელობის ქუთაისის
სახელმწიფო ისტორიული
მუზეუმი
სსიპ - თელავის ისტორიული
მუზეუმი
სსიპ - ფოთის კოლხური
49
2017 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
სულ
01 13
85.0
0.0
0.0
75.0
75.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
10.0
10.0
0.0
0.0
25.0
25.0
0.0
0.0
25.0
25.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
23.0
23.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
2.0
2.0
0.0
0.0
სსიპ – ივანე მაჩაბლის მუზეუმი
45.0
45.0
0.0
0.0
45.0
45.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
41.0
41.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
4.0
4.0
0.0
0.0
სსიპ – ნიკო ნიკოლაძის სახლმუზეუმი
60.0
60.0
0.0
0.0
სსიპ – დავით და გიორგი
ერისთავების სახლ-მუზეუმი
ხარჯები
33 04
01 17
60.0
60.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
58.0
58.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
2.0
2.0
0.0
0.0
სსიპ – ილია ჭავჭავაძის საგურამოს
სახელმწიფო მუზეუმი
58.0
58.0
0.0
0.0
58.0
58.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
58.0
58.0
0.0
0.0
სსიპ - ილია ჭავჭავაძის ყვარლის
სახელმწიფო მუზეუმი
86.0
86.0
0.0
0.0
86.0
86.0
0.0
0.0
86.0
86.0
0.0
0.0
85.0
85.0
0.0
0.0
ხარჯები
33 04
01 18
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
33 04
01 19
სსიპ – აკაკი წერეთლის
სახელმწიფო მუზეუმი
ხარჯები
33 04
01 20
85.0
85.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
85.0
85.0
0.0
0.0
სსიპ – ვაჟა-ფშაველას სახლმუზეუმი
41.0
41.0
0.0
0.0
41.0
41.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
40.0
40.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1.0
1.0
0.0
0.0
52.0
52.0
0.0
0.0
ხარჯები
33 04
01 21
სსიპ – გალაკტიონ და ტიციან
ტაბიძეების სახლ-მუზეუმი
ხარჯები
33 04
01 22
52.0
52.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
49.0
49.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
3.0
3.0
0.0
0.0
სსიპ – იაკობ გოგებაშვილის სახლმუზეუმი
43.0
43.0
0.0
0.0
43.0
43.0
0.0
0.0
43.0
43.0
0.0
0.0
75.0
75.0
0.0
0.0
75.0
75.0
0.0
0.0
75.0
75.0
0.0
0.0
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
33 04
01 23
სსიპ – ი.ბ. სტალინის სახელმწიფო
მუზეუმი
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
განმკარგავი
კულტურის მუზეუმი
85.0
ხარჯები
33 04
01 16
კრედიტი
შრომის ანაზღაურება
ხარჯები
33 04
01 15
გრანტი
კულტურის მუზეუმი
ხარჯები
33 04
01 14
საბიუჯეტო
სახსრები
სსიპ - დავით და გიორგი
ერისთავების სახლ-მუზეუმი
სსიპ - ივანე მაჩაბლის მუზეუმი
სსიპ - ნიკო ნიკოლაძის სახლმუზეუმი
სსიპ - ილია ჭავჭავაძის საგურამოს
სახელმწიფო მუზეუმი
სსიპ - ილია ჭავჭავაძის ყვარლის
სახელმწიფო მუზეუმი
სსიპ - აკაკი წერეთლის
სახელმწიფო მუზეუმი
სსიპ - ვაჟა-ფშაველას სახლმუზეუმი
სსიპ - გალაკტიონ და ტიციან
ტაბიძეების სახლ-მუზეუმი
სსიპ - იაკობ გოგებაშვილის სახლმუზეუმი
სსიპ - ი.ბ. სტალინის სახელმწიფო
მუზეუმი
50
2017 წლის პროექტი
კოდი
33 04
01 24
დასახელება
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
განმკარგავი
32.0
32.0
0.0
0.0
სსიპ - მიხეილ შენგელიას
სახელობის ქართული მედიცინის
ისტორიის მუზეუმი
32.0
32.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
27.0
27.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
5.0
5.0
0.0
0.0
68.0
68.0
0.0
0.0
66.0
66.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
60.0
60.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
5.0
5.0
0.0
0.0
სსიპ - მიხეილ შენგელიას
სახელობის ქართული მედიცინის
ისტორიის მუზეუმი
ხარჯები
33 04
01 25
სსიპ - სმირნოვების მუზეუმი
ხარჯები
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
33 04
01 26
სსიპ – დავით ბააზოვის სახელობის
საქართველოს ებრაელთა და
ქართულ-ებრაულ ურთიერთობათა
ისტორიის მუზეუმი
0.0
128.0
128.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
99.0
99.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
29.0
29.0
0.0
0.0
სსიპ – მირზა ფათალი ახუნდოვის
აზერბაიჯანული კულტურის
მუზეუმი
35.0
35.0
0.0
0.0
35.0
35.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
34.0
34.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1.0
1.0
0.0
0.0
6,531.0
6,531.0
0.0
0.0
კულტურული მემკვიდრეობის
დაცვა
6,447.0
6,447.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
2,322.0
2,322.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,493.0
1,493.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
12.0
12.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
2,620.0
2,620.0
0.0
0.0
84.0
84.0
0.0
0.0
3,086.0
3,086.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
კულტურული მემკვიდრეობის
დაცვის ეროვნული სააგენტოს
ადმინისტრირება და მართვა
ხარჯები
3,049.0
3,049.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
2,322.0
2,322.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
703.0
703.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
12.0
12.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
33 04
02 02
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
33 04
02 01
0.0
0.0
128.0
ხარჯები
33 04
02
1.0
2.0
128.0
ხარჯები
33 04
01 27
1.0
2.0
კულტურული მემკვიდრეობის
დაცვის ქვეპროგრამა
ხარჯები
12.0
12.0
0.0
0.0
37.0
37.0
0.0
0.0
3,445.0
3,445.0
0.0
0.0
3,398.0
3,398.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
790.0
790.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
2,608.0
2,608.0
0.0
0.0
სსიპ - სმირნოვების მუზეუმი
სსიპ - დავით ბააზოვის სახელობის
საქართველოს ებრაელთა და
ქართულ-ებრაულ
ურთიერთობათა ისტორიის
მუზეუმი
სსიპ - მირზა ფათალი ახუნდოვის
აზერბაიჯანული კულტურის
მუზეუმი
სსიპ - საქართველოს
კულტურული მემკვიდრეობის
დაცვის ეროვნული სააგენტო
სსიპ - საქართველოს
კულტურული მემკვიდრეობის
დაცვის ეროვნული სააგენტო
51
2017 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
34 00
საქართველოს ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან იძულებით
გადაადგილებულ პირთა,
განსახლებისა და ლტოლვილთა
სამინისტრო
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
47.0
47.0
0.0
0.0
85,000.0
85,000.0
0.0
0.0
31,953.0
31,953.0
0.0
0.0
4,421.0
4,421.0
0.0
0.0
4,285.0
4,285.0
0.0
0.0
2,077.0
0.0
0.0
21,170.0
21,170.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
53,047.0
53,047.0
0.0
0.0
იძულებით გადაადგილებულ
პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობის
მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის
შემუშავება და პროგრამების მართვა
10,276.0
10,276.0
0.0
0.0
10,059.0
10,059.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
4,271.0
4,271.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
2,757.0
2,757.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
77.0
77.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
2,954.0
2,954.0
0.0
0.0
217.0
217.0
0.0
0.0
საქართველოს ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან იძულებით
გადაადგილებულ პირთა,
განსახლებისა და ლტოლვილთა
სამინისტრო (სამინისტროს
აპარატი)
ხარჯები
6,234.0
6,234.0
0.0
0.0
6,056.0
6,056.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
3,928.0
3,928.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
2,008.0
2,008.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
70.0
70.0
0.0
0.0
50.0
50.0
0.0
0.0
178.0
178.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
საქართველოს ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან იძულებით
გადაადგილებულ პირთა,
განსახლებისა და ლტოლვილთა
სამინისტროს ტერიტორიული
ორგანოები
ხარჯები
34 01
03
კრედიტი
2,077.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
34 01
02
გრანტი
სოციალური უზრუნველყოფა
ხარჯები
34 01
01
საბიუჯეტო
სახსრები
საქონელი და მომსახურება
სხვა ხარჯები
34 01
სულ
564.0
564.0
0.0
0.0
564.0
564.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
343.0
343.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
211.0
211.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
7.0
7.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
3.0
3.0
0.0
0.0
1,138.0
1,138.0
0.0
0.0
მიგრანტთა და იძულებით
გადაადგილებულ პირთა მიგრაციის
მართვა
ხარჯები
1,099.0
1,099.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
448.0
448.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
651.0
651.0
0.0
0.0
განმკარგავი
საქართველოს ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან იძულებით
გადაადგილებულ პირთა,
განსახლებისა და ლტოლვილთა
სამინისტრო
საქართველოს ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან იძულებით
გადაადგილებულ პირთა,
განსახლებისა და ლტოლვილთა
სამინისტროს ტერიტორიული
ორგანოები
52
2017 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
34 01
03 01
ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე
პირთა და თავშესაფრის
მაძიებელთა შენახვის ხარჯები
ხარჯები
34 01
03 02
39.0
0.0
0.0
456.0
456.0
0.0
0.0
0.0
0.0
417.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
39.0
39.0
0.0
0.0
სარეინტეგრაციო დახმარება
საქართველოში დაბრუნებული
მიგრანტებისათვის
საქართველოში ლტოლვილის ან
ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე
პირთა ინტეგრაციის ხელშეწყობა
600.0
600.0
0.0
0.0
600.0
600.0
0.0
0.0
600.0
600.0
0.0
0.0
82.0
82.0
0.0
0.0
82.0
82.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
31.0
31.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
51.0
51.0
0.0
0.0
2,340.0
2,340.0
0.0
0.0
ეკომიგრანტთა მიგრაციის მართვა
2,340.0
2,340.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
90.0
90.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
2,250.0
2,250.0
0.0
0.0
ეკომიგრანტებისათვის
საცხოვრებელი პირობების შექმნა
ხარჯები
2,340.0
2,340.0
0.0
0.0
2,340.0
2,340.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
90.0
90.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
2,250.0
2,250.0
0.0
0.0
განსახლების ადგილებში
დევნილთა შენახვა და მათი
საცხოვრებელი პირობების
გაუმჯობესება
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
34 03
39.0
417.0
ხარჯები
34 02
კრედიტი
417.0
ხარჯები
34 01
04 01
გრანტი
417.0
სხვა ხარჯები
34 01
04
საბიუჯეტო
სახსრები
საქონელი და მომსახურება
ხარჯები
34 01
03 03
სულ
74,287.0
74,287.0
0.0
0.0
21,500.0
21,500.0
0.0
0.0
1,500.0
1,500.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2,000.0
2,000.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
18,000.0
18,000.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
52,787.0
52,787.0
0.0
0.0
დევნილთა საარსებო წყაროებით
უზრუნველყოფა
437.0
437.0
0.0
0.0
394.0
394.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
150.0
150.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
28.0
28.0
0.0
0.0
ხარჯები
განმკარგავი
საქართველოს ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან იძულებით
გადაადგილებულ პირთა,
განსახლებისა და ლტოლვილთა
სამინისტრო
საქართველოს ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან იძულებით
გადაადგილებულ პირთა,
განსახლებისა და ლტოლვილთა
სამინისტრო
საქართველოს ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან იძულებით
გადაადგილებულ პირთა,
განსახლებისა და ლტოლვილთა
სამინისტრო
საქართველოს ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან იძულებით
გადაადგილებულ პირთა,
განსახლებისა და ლტოლვილთა
სამინისტრო
საქართველოს ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან იძულებით
გადაადგილებულ პირთა,
განსახლებისა და ლტოლვილთა
სამინისტრო
სსიპ - დევნილთა საარსებო
წყაროებით უზრუნველყოფის
სააგენტო
53
2017 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
სხვა ხარჯები
35 00
216.0
0.0
0.0
43.0
0.0
0.0
საქართველოს შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური
დაცვის სამინისტრო
3,330,000.0
3,330,000.0
0.0
0.0
3,312,766.0
3,312,766.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
31,491.0
31,491.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
81,502.0
81,502.0
0.0
0.0
2,351.0
2,351.0
0.0
0.0
3,180,747.0
3,180,747.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
16,675.0
16,675.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
17,234.0
17,234.0
0.0
0.0
შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის პროგრამების
მართვა
51,950.0
51,950.0
0.0
0.0
51,112.0
51,112.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
31,491.0
31,491.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
16,752.0
16,752.0
0.0
0.0
გრანტები
2,351.0
2,351.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
339.0
339.0
0.0
0.0
ხარჯები
სხვა ხარჯები
179.0
179.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
838.0
838.0
0.0
0.0
შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სფეროში
პოლიტიკის შემუშავება და მართვა
9,730.0
9,730.0
0.0
0.0
9,604.0
9,604.0
0.0
0.0
4,200.0
4,200.0
0.0
0.0
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
3,000.0
3,000.0
0.0
0.0
გრანტები
2,298.0
2,298.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
80.0
80.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
26.0
26.0
0.0
0.0
126.0
126.0
0.0
0.0
3,298.0
3,298.0
0.0
0.0
3,278.0
3,278.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
2,430.0
2,430.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
819.0
819.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
15.0
15.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
14.0
14.0
0.0
0.0
20.0
20.0
0.0
0.0
3,048.0
3,048.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სამედიცინო საქმიანობის
რეგულირების პროგრამა
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35 01
02 01
კრედიტი
43.0
სოციალური უზრუნველყოფა
35 01
02
გრანტი
216.0
გრანტები
35 01
01
საბიუჯეტო
სახსრები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ხარჯები
35 01
სულ
სამედიცინო საქმიანობის
რეგულირების პროგრამა
ხარჯები
3,028.0
3,028.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
2,430.0
2,430.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
579.0
579.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
15.0
15.0
0.0
0.0
4.0
4.0
0.0
0.0
20.0
20.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
განმკარგავი
საქართველოს შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური
დაცვის სამინისტრო
სსიპ - სამედიცინო საქმიანობის
სახელმწიფო რეგულირების
სააგენტო
54
2017 წლის პროექტი
კოდი
35 01
02 02
დასახელება
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
150.0
150.0
0.0
0.0
150.0
150.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
150.0
150.0
0.0
0.0
სამკურნალო საშუალებების
ხარისხის სახელმწიფო კონტროლი
100.0
100.0
0.0
0.0
100.0
100.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
90.0
90.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
10.0
10.0
0.0
0.0
სამედიცინო-სოციალური
ექსპერტიზა და კონტროლი
ხარჯები
35 01
02 03
ხარჯები
35 01
03
დაავადებათა კონტროლისა და
ეპიდემიოლოგიური
უსაფრთხოების პროგრამის მართვა
7,260.0
7,260.0
0.0
0.0
7,212.0
7,212.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
3,100.0
3,100.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
3,951.0
3,951.0
0.0
0.0
ხარჯები
გრანტები
50.0
50.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
62.0
62.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35 01
04
სოციალური და ჯანმრთელობის
დაცვის პროგრამების მართვა
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
22,349.0
22,349.0
0.0
0.0
22,049.0
22,049.0
0.0
0.0
17,000.0
17,000.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
4,900.0
4,900.0
0.0
0.0
გრანტები
3.0
3.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
102.0
102.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
44.0
44.0
0.0
0.0
300.0
300.0
0.0
0.0
სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით
ვაჭრობის (ტრეფიკინგის)
მსხვერპლთა დაცვა და დახმარების
პროგრამა
6,610.0
6,610.0
0.0
0.0
6,286.0
6,286.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
3,513.0
3,513.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
2,663.0
2,663.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
70.0
70.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
40.0
40.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
324.0
324.0
0.0
0.0
სასწრაფო სამედიცინო დახმარების
მართვის პროგრამა
2,703.0
2,703.0
0.0
0.0
ხარჯები
35 01
06
49.0
48.0
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35 01
05
49.0
48.0
ხარჯები
2,683.0
2,683.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
1,248.0
1,248.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,419.0
1,419.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
10.0
10.0
0.0
0.0
6.0
6.0
0.0
0.0
20.0
20.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
განმკარგავი
სსიპ - სამედიცინო საქმიანობის
სახელმწიფო რეგულირების
სააგენტო
სსიპ - სამედიცინო საქმიანობის
სახელმწიფო რეგულირების
სააგენტო
სსიპ - ლ. საყვარელიძის
სახელობის დაავადებათა
კონტროლისა და
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის
ეროვნული ცენტრი
სსიპ - სოციალური მომსახურების
სააგენტო
სსიპ - ადამიანით ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა,
დაზარალებულთა დაცვისა და
დახმარების სახელმწიფო ფონდი
სსიპ - სასწრაფო სამედიცინო
დახმარების ცენტრი
55
2017 წლის პროექტი
კოდი
35 02
დასახელება
მოსახლეობის სოციალური დაცვა
ხარჯები
35 02
01
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2,405,790.0
2,405,790.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
2,250.0
2,250.0
0.0
0.0
მოსახლეობის საპენსიო
უზრუნველყოფა
1,665,000.0
1,665,000.0
0.0
0.0
1,665,000.0
1,665,000.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1,665,000.0
1,665,000.0
0.0
0.0
მოსახლეობის მიზნობრივი
ჯგუფების სოციალური დახმარება
670,000.0
670,000.0
0.0
0.0
670,000.0
670,000.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
4,200.0
4,200.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
665,800.0
665,800.0
0.0
0.0
23,000.0
23,000.0
0.0
0.0
სოციალური რეაბილიტაცია და
ბავშვზე ზრუნვა
23,000.0
23,000.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
760.0
760.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
19,990.0
19,990.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
2,250.0
2,250.0
0.0
0.0
55,000.0
55,000.0
0.0
0.0
55,000.0
55,000.0
0.0
0.0
55,000.0
55,000.0
0.0
0.0
831,000.0
831,000.0
0.0
0.0
830,970.0
830,970.0
0.0
0.0
სოციალური შეღავათები
მაღალმთიან დასახლებაში
მოსახლეობის ჯანმრთელობის
დაცვა
საქონელი და მომსახურება
55,692.0
55,692.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
774,618.0
774,618.0
0.0
0.0
660.0
660.0
0.0
0.0
30.0
30.0
0.0
0.0
594,546.0
594,546.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
მოსახლეობის საყოველთაო
ჯანმრთელობის დაცვა
ხარჯები
594,546.0
594,546.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
4,000.0
4,000.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
590,546.0
590,546.0
0.0
0.0
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის
დაცვა
89,102.0
89,102.0
0.0
0.0
ხარჯები
89,102.0
89,102.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
28,395.0
28,395.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
60,707.0
60,707.0
0.0
0.0
დაავადებათა ადრეული გამოვლენა
და სკრინინგი
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
35 03
02 02
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35 03
02 01
0.0
0.0
ხარჯები
35 03
02
2,413,000.0
4,960.0
სოციალური უზრუნველყოფა
35 03
01
2,413,000.0
2,413,000.0
ხარჯები
35 03
კრედიტი
4,960.0
ხარჯები
35 02
04
გრანტი
2,413,000.0
ხარჯები
35 02
03
საბიუჯეტო
სახსრები
საქონელი და მომსახურება
ხარჯები
35 02
02
სულ
იმუნიზაცია
1,900.0
1,900.0
0.0
0.0
1,900.0
1,900.0
0.0
0.0
1,900.0
1,900.0
0.0
0.0
16,253.0
16,253.0
0.0
0.0
განმკარგავი
სსიპ - სოციალური მომსახურების
სააგენტო
სსიპ - სოციალური მომსახურების
სააგენტო
სსიპ - სოციალური მომსახურების
სააგენტო
სსიპ - სოციალური მომსახურების
სააგენტო
სსიპ - სოციალური მომსახურების
სააგენტო
სსიპ - ლ. საყვარელიძის
სახელობის დაავადებათა
კონტროლისა და
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის
ეროვნული ცენტრი
სსიპ - ლ. საყვარელიძის
სახელობის დაავადებათა
56
2017 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
განმკარგავი
კონტროლისა და
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის
ეროვნული ცენტრი
ხარჯები
35 03
02 03
16,253.0
16,253.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
16,213.0
16,213.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
40.0
40.0
0.0
0.0
ეპიდზედამხედველობა
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
35 03
02 04
უსაფრთხო სისხლი
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
35 03
02 05
პროფესიულ დაავადებათა
პრევენცია
1,779.0
1,779.0
0.0
0.0
1,779.0
1,779.0
0.0
0.0
1,700.0
1,700.0
0.0
0.0
1,700.0
1,700.0
0.0
0.0
1,700.0
1,700.0
0.0
0.0
0.0
270.0
270.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
270.0
270.0
0.0
0.0
ინფექციური დაავადებების მართვა
9,000.0
9,000.0
0.0
0.0
ტუბერკულოზის მართვა
ხარჯები
9,000.0
9,000.0
0.0
0.0
9,000.0
9,000.0
0.0
0.0
15,400.0
15,400.0
0.0
0.0
15,400.0
15,400.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,816.0
1,816.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
13,584.0
13,584.0
0.0
0.0
აივ ინფექცია/შიდსის მართვა
ხარჯები
35 03
02 09
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
35 03
02 08
0.0
270.0
ხარჯები
35 03
02 07
1,779.0
270.0
ხარჯები
35 03
02 06
1,779.0
8,600.0
8,600.0
0.0
0.0
8,600.0
8,600.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
3,200.0
3,200.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
5,400.0
5,400.0
0.0
0.0
დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა
7,000.0
7,000.0
0.0
0.0
სსიპ - ლ. საყვარელიძის
სახელობის დაავადებათა
კონტროლისა და
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის
ეროვნული ცენტრი
სსიპ - ლ. საყვარელიძის
სახელობის დაავადებათა
კონტროლისა და
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის
ეროვნული ცენტრი
სსიპ - ლ. საყვარელიძის
სახელობის დაავადებათა
კონტროლისა და
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის
ეროვნული ცენტრი
სსიპ - სოციალური მომსახურების
სააგენტო
სსიპ - სოციალური მომსახურების
სააგენტო;
სსიპ - ლ. საყვარელიძის
სახელობის დაავადებათა
კონტროლისა და
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის
ეროვნული ცენტრი
სსიპ - სოციალური მომსახურების
სააგენტო;
სსიპ - ლ. საყვარელიძის
სახელობის დაავადებათა
კონტროლისა და
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის
ეროვნული ცენტრი
სსიპ - სოციალური მომსახურების
სააგენტო;
სსიპ - ლ. საყვარელიძის
სახელობის დაავადებათა
57
2017 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
განმკარგავი
კონტროლისა და
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის
ეროვნული ცენტრი
ხარჯები
35 03
02 10
131.0
131.0
0.0
0.0
6,869.0
0.0
0.0
7,000.0
7,000.0
0.0
0.0
7,000.0
7,000.0
0.0
0.0
ნარკომანიით დაავადებულ
პაციენტთა მკურნალობა
საქონელი და მომსახურება
36.0
36.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
6,964.0
6,964.0
0.0
0.0
ჯანმრთელობის ხელშეწყობა
C ჰეპატიტის მართვა
ხარჯები
0.0
200.0
200.0
0.0
0.0
200.0
200.0
0.0
0.0
20,000.0
20,000.0
0.0
0.0
20,000.0
0.0
0.0
1,150.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
18,850.0
18,850.0
0.0
0.0
მოსახლეობისათვის სამედიცინო
მომსახურების მიწოდება
პრიორიტეტულ სფეროებში
146,352.0
146,352.0
0.0
0.0
146,322.0
146,322.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
22,297.0
22,297.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
123,365.0
123,365.0
0.0
0.0
660.0
660.0
0.0
0.0
30.0
30.0
0.0
0.0
16,000.0
16,000.0
0.0
0.0
16,000.0
16,000.0
0.0
0.0
16,000.0
16,000.0
0.0
0.0
9,230.0
9,230.0
0.0
0.0
ფსიქიკური ჯანმრთელობა
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
დიაბეტის მართვა
ხარჯები
9,230.0
9,230.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
204.0
204.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
9,026.0
9,026.0
0.0
0.0
1,700.0
1,700.0
0.0
0.0
1,700.0
1,700.0
0.0
0.0
1,700.0
1,700.0
0.0
0.0
32,000.0
32,000.0
0.0
0.0
32,000.0
32,000.0
0.0
0.0
ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური
მომსახურება
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
35 03
03 04
0.0
1,150.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35 03
03 03
200.0
20,000.0
სხვა ხარჯები
35 03
03 02
200.0
საქონელი და მომსახურება
ხარჯები
35 03
03 01
0.0
6,869.0
საქონელი და მომსახურება
35 03
03
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
ხარჯები
35 03
02 12
7,000.0
საქონელი და მომსახურება
ხარჯები
35 03
02 11
7,000.0
დიალიზი და თირკმლის
ტრანსპლანტაცია
ხარჯები
სსიპ - სოციალური მომსახურების
სააგენტო
სსიპ - ლ. საყვარელიძის
სახელობის დაავადებათა
კონტროლისა და
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის
ეროვნული ცენტრი
სსიპ - სოციალური მომსახურების
სააგენტო;
სსიპ - ლ. საყვარელიძის
სახელობის დაავადებათა
კონტროლისა და
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის
ეროვნული ცენტრი
სსიპ - სოციალური მომსახურების
სააგენტო
სსიპ - სოციალური მომსახურების
სააგენტო
სსიპ - სოციალური მომსახურების
სააგენტო
სსიპ - სოციალური მომსახურების
სააგენტო
58
2017 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
სულ
35 03
03 05
36.0
36.0
0.0
0.0
31,964.0
31,964.0
0.0
0.0
2,000.0
2,000.0
0.0
0.0
ინკურაბელურ პაციენტთა
პალიატიური მზრუნველობა
2,000.0
2,000.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
286.0
286.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1,714.0
1,714.0
0.0
0.0
იშვიათი დაავადებების მქონე და
მუდმივ ჩანაცვლებით
მკურნალობას დაქვემდებარებულ
პაციენტთა მკურნალობა
6,000.0
6,000.0
0.0
0.0
6,000.0
6,000.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
216.0
216.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
5,784.0
5,784.0
0.0
0.0
სასწრაფო გადაუდებელი დახმარება
და სამედიცინო ტრანსპორტირება
ხარჯები
35 03
03 09
32,392.0
32,392.0
0.0
0.0
20,525.0
0.0
0.0
11,207.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
660.0
660.0
0.0
0.0
30.0
30.0
0.0
0.0
სოფლის ექიმი
26,000.0
26,000.0
0.0
0.0
ხარჯები
26,000.0
26,000.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
10.0
10.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
25,990.0
25,990.0
0.0
0.0
20,000.0
20,000.0
0.0
0.0
20,000.0
20,000.0
0.0
0.0
რეფერალური მომსახურება
საქონელი და მომსახურება
20.0
20.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
19,980.0
19,980.0
0.0
0.0
სამხედრო ძალებში გასაწვევ
მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება
1,000.0
1,000.0
0.0
0.0
1,000.0
1,000.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,000.0
1,000.0
0.0
0.0
დიპლომისშემდგომი სამედიცინო
განათლება
1,000.0
1,000.0
0.0
0.0
1,000.0
1,000.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,000.0
1,000.0
0.0
0.0
სამედიცინო დაწესებულებათა
რეაბილიტაცია და აღჭურვა
30,000.0
30,000.0
0.0
0.0
13,634.0
13,634.0
0.0
0.0
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
48.0
48.0
0.0
0.0
13,586.0
13,586.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
16,366.0
16,366.0
0.0
0.0
შრომისა და დასაქმების სისტემის
რეფორმების პროგრამა
4,050.0
4,050.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
35 05
0.0
20,525.0
ხარჯები
35 04
0.0
11,207.0
ხარჯები
35 03
04
32,422.0
სოციალური უზრუნველყოფა
ხარჯები
35 03
03 10
32,422.0
საქონელი და მომსახურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35 03
03 08
კრედიტი
სოციალური უზრუნველყოფა
ხარჯები
35 03
03 07
გრანტი
საქონელი და მომსახურება
ხარჯები
35 03
03 06
საბიუჯეტო
სახსრები
განმკარგავი
სსიპ - სოციალური მომსახურების
სააგენტო
სსიპ - სოციალური მომსახურების
სააგენტო
სსიპ - სოციალური მომსახურების
სააგენტო;
სსიპ - სასწრაფო სამედიცინო
დახმარების ცენტრი
სსიპ - სოციალური მომსახურების
სააგენტო
სსიპ - სოციალური მომსახურების
სააგენტო
სსიპ - სოციალური მომსახურების
სააგენტო
საქართველოს შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური
დაცვის სამინისტრო
საქართველოს შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური
დაცვის სამინისტრო
საქართველოს შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური
59
2017 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
განმკარგავი
დაცვის სამინისტრო;
სსიპ - სოციალური მომსახურების
სააგენტო
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
36 00
საქართველოს ენერგეტიკის
სამინისტრო
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
4,050.0
4,050.0
0.0
0.0
121,000.0
31,000.0
0.0
90,000.0
10,430.0
10,430.0
0.0
0.0
2,620.0
2,620.0
0.0
0.0
1,120.0
1,120.0
0.0
0.0
6,600.0
0.0
0.0
გრანტები
5.0
5.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
33.0
33.0
0.0
0.0
52.0
52.0
0.0
0.0
70.0
70.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
110,500.0
20,500.0
0.0
90,000.0
ენერგეტიკის სფეროში პოლიტიკის
შემუშავება და მართვა
31,000.0
31,000.0
0.0
0.0
10,430.0
10,430.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
2,620.0
2,620.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,120.0
1,120.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
6,600.0
6,600.0
0.0
0.0
გრანტები
5.0
5.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
33.0
33.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
52.0
52.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
70.0
70.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
20,500.0
20,500.0
0.0
0.0
ენერგეტიკის სფეროში პოლიტიკის
განხორციელება
3,900.0
3,900.0
0.0
0.0
3,830.0
3,830.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
2,620.0
2,620.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,120.0
1,120.0
0.0
0.0
ხარჯები
გრანტები
5.0
5.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
33.0
33.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
52.0
52.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
70.0
70.0
0.0
0.0
ენერგეტიკის სამინისტროს აპარატი
3,200.0
3,200.0
0.0
0.0
ხარჯები
3,150.0
3,150.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
2,100.0
2,100.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
970.0
970.0
0.0
0.0
გრანტები
5.0
5.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
30.0
30.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
45.0
45.0
0.0
0.0
50.0
50.0
0.0
0.0
700.0
700.0
0.0
0.0
680.0
680.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
36 01
01 02
0.0
6,600.0
ხარჯები
36 01
01 01
0.0
სუბსიდიები
სხვა ხარჯები
36 01
01
4,050.0
საქონელი და მომსახურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
36 01
4,050.0
სსიპ - ნავთობისა და გაზის
სახელმწიფო სააგენტო
ხარჯები
საქართველოს ენერგეტიკის
სამინისტრო
სსიპ - ნავთობისა და გაზის
სახელმწიფო სააგენტო
60
2017 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
შრომის ანაზღაურება
520.0
520.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
150.0
150.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
3.0
3.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
7.0
7.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20.0
20.0
0.0
0.0
36 01
02
მოსახლეობის ელექტროენერგიითა
და ბუნებრივი აირით მომარაგების
გაუმჯობესება
20,500.0
20,500.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
20,500.0
20,500.0
0.0
0.0
36 01
03
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და
დუშეთის მუნიციპალიტეტის
მაღალმთიანი სოფლების
მოსახლეობისათვის მიწოდებული
ბუნებრივი აირის ღირებულების
ანაზღაურების ღონისძიება
6,600.0
6,600.0
0.0
0.0
6,600.0
6,600.0
0.0
0.0
ხარჯები
6,600.0
6,600.0
0.0
0.0
36 02
ენერგეტიკული
ინფრასტრუქტურის მშენებლობარეაბილიტაცია
სუბსიდიები
3,350.0
0.0
0.0
3,350.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
3,350.0
0.0
0.0
3,350.0
36 02
01
ვარდნილისა და ენგურის
ჰიდროელექტროსადგურების
რეაბილიტაციის პროექტი (EIB, EU)
3,350.0
0.0
0.0
3,350.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
3,350.0
0.0
0.0
3,350.0
86,650.0
0.0
0.0
86,650.0
36 03
სასისტემო მნიშვნელობის
ელექტროგადამცემი ქსელის
განვითარება
ფინანსური აქტივების ზრდა
86,650.0
0.0
0.0
86,650.0
36 03
01
რეგიონალური ელექტროგადაცემის
გაუმჯობესების პროექტი
8,997.0
0.0
0.0
8,997.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
8,997.0
0.0
0.0
8,997.0
36 03
02
საქართველოს ელექტროგადამცემი
ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა
32,087.8
0.0
0.0
32,087.8
ფინანსური აქტივების ზრდა
32,087.8
0.0
0.0
32,087.8
36 03
03
220კვ "ახალციხე-ბათუმი" ხაზის
მშენებლობა (WB)
45,565.2
0.0
0.0
45,565.2
ფინანსური აქტივების ზრდა
45,565.2
0.0
0.0
45,565.2
37 00
საქართველოს სოფლის მეურნეობის
სამინისტრო
238,140.0
208,240.0
4,900.0
25,000.0
151,377.0
144,777.0
1,600.0
5,000.0
შრომის ანაზღაურება
20,470.0
20,470.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
26,700.0
26,700.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
69,760.0
69,760.0
0.0
0.0
გრანტები
534.0
534.0
0.0
0.0
ხარჯები
37 01
სოციალური უზრუნველყოფა
190.0
190.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
33,723.0
27,123.0
1,600.0
5,000.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,735.0
5,735.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
81,028.0
57,728.0
3,300.0
20,000.0
176,440.0
146,540.0
4,900.0
25,000.0
სოფლის მეურნეობის განვითარების
პროგრამა
განმკარგავი
საქართველოს ენერგეტიკის
სამინისტრო
საქართველოს ენერგეტიკის
სამინისტრო
საქართველოს ენერგეტიკის
სამინისტრო
საქართველოს ენერგეტიკის
სამინისტრო
საქართველოს ენერგეტიკის
სამინისტრო
საქართველოს ენერგეტიკის
სამინისტრო
61
2017 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
კრედიტი
92,107.0
85,507.0
1,600.0
5,000.0
7,780.0
7,780.0
0.0
0.0
5,075.0
5,075.0
0.0
0.0
69,760.0
69,760.0
0.0
0.0
გრანტები
450.0
450.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
90.0
90.0
0.0
0.0
8,952.0
2,352.0
1,600.0
5,000.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,305.0
3,305.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
81,028.0
57,728.0
3,300.0
20,000.0
7,020.0
7,020.0
0.0
0.0
6,080.0
6,080.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
3,550.0
3,550.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
2,000.0
2,000.0
0.0
0.0
გრანტები
450.0
450.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
40.0
40.0
0.0
0.0
სოფლის მეურნეობის განვითარების
პოლიტიკის შემუშავება და მართვა
სხვა ხარჯები
40.0
40.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
940.0
940.0
0.0
0.0
სოფლის მეურნეობის განვითარების
პროგრამის მართვა და
ადმინისტრირება რეგიონებში
4,290.0
4,290.0
0.0
0.0
4,180.0
4,180.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
3,700.0
3,700.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
400.0
400.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
40.0
40.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
40.0
40.0
0.0
0.0
110.0
110.0
0.0
0.0
49,000.0
49,000.0
0.0
0.0
11,000.0
11,000.0
0.0
0.0
11,000.0
11,000.0
0.0
0.0
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
37 01
03
გრანტი
სუბსიდიები
ხარჯები
37 01
02
საბიუჯეტო
სახსრები
საქონელი და მომსახურება
სხვა ხარჯები
37 01
01
სულ
სამელიორაციო სისტემების
მოდერნიზაცია
ხარჯები
სუბსიდიები
ფინანსური აქტივების ზრდა
38,000.0
38,000.0
0.0
0.0
37 01
03 01
სამელიორაციო სისტემების
რეაბილიტაცია და ტექნიკის შეძენა
38,000.0
38,000.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
38,000.0
38,000.0
0.0
0.0
37 01
03 02
სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის
მიმდინარე ტექნიკური
ექსპლუატაცია
11,000.0
11,000.0
0.0
0.0
11,000.0
11,000.0
0.0
0.0
11,000.0
11,000.0
0.0
0.0
1,000.0
1,000.0
0.0
0.0
ხარჯები
სუბსიდიები
37 01
04
ქართული აგროსასურსათო
პროდუქციის პოპულარიზაცია
ხარჯები
37 01
05
1,000.0
1,000.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,000.0
1,000.0
0.0
0.0
სასოფლო-სამეურნეო
კოოპერატივების ხელშეწყობის
ღონისძიებები
5,350.0
5,350.0
0.0
0.0
3,095.0
3,095.0
0.0
0.0
530.0
530.0
0.0
0.0
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
განმკარგავი
საქართველოს სოფლის
მეურნეობის სამინისტრო
საქართველოს სოფლის
მეურნეობის სამინისტრო
საქართველოს სოფლის
მეურნეობის სამინისტრო
საქართველოს სოფლის
მეურნეობის სამინისტრო
საქართველოს სოფლის
მეურნეობის სამინისტრო
სსიპ - სასოფლო-სამეურნეო
კოოპერატივების განვითარების
სააგენტო
62
2017 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
საქონელი და მომსახურება
735.0
735.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
10.0
10.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
37 01
06
კრედიტი
1,820.0
1,820.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,255.0
2,255.0
0.0
0.0
სოფლის მეურნეობის პროექტების
მართვა
4,700.0
4,700.0
0.0
0.0
ხარჯები
37 01
07
გრანტი
4,700.0
4,700.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
20.0
20.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
4,680.0
4,680.0
0.0
0.0
42,000.0
42,000.0
0.0
0.0
შეღავათიანი აგროკრედიტები
ხარჯები
42,000.0
42,000.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
135.0
135.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
41,865.0
41,865.0
0.0
0.0
37 01
08
სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის
სესხისა და ლიზინგის
ვალდებულებების დაფარვა
16,000.0
16,000.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
16,000.0
16,000.0
0.0
0.0
37 01
09
აგროდაზღვევის უზრუნველყოფის
ღონისძიებები
5,000.0
5,000.0
0.0
0.0
5,000.0
5,000.0
0.0
0.0
ხარჯები
37 01
10
საქონელი და მომსახურება
355.0
355.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
4,645.0
4,645.0
0.0
0.0
დანერგე მომავალი
7,000.0
7,000.0
0.0
0.0
7,000.0
7,000.0
0.0
0.0
ხარჯები
37 01
11
37 01
12
საქონელი და მომსახურება
295.0
295.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
6,705.0
6,705.0
0.0
0.0
ქართული ჩაი
1,000.0
1,000.0
0.0
0.0
ხარჯები
1,000.0
1,000.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
135.0
135.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
865.0
865.0
0.0
0.0
34,080.0
4,180.0
4,900.0
25,000.0
7,052.0
452.0
1,600.0
5,000.0
7,052.0
452.0
1,600.0
5,000.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
27,028.0
3,728.0
3,300.0
20,000.0
ირიგაციისა და დრენაჟის
სისტემების გაუმჯობესება (WB)
19,150.0
0.0
0.0
19,150.0
1,830.0
0.0
0.0
1,830.0
აგროსექტორის
ხელშეწყობა/განვითარება
ხარჯები
სხვა ხარჯები
37 01
12 01
ხარჯები
სხვა ხარჯები
ფინანსური აქტივების ზრდა
37 01
12 03
სოფლის მეურნეობის
მოდერნიზაციის, ბაზარზე
წვდომისა და მდგრადობის
პროექტი (GEF, IFAD)
ხარჯები
სხვა ხარჯები
ფინანსური აქტივების ზრდა
1,830.0
0.0
0.0
1,830.0
17,320.0
0.0
0.0
17,320.0
8,840.0
1,050.0
1,940.0
5,850.0
5,222.0
452.0
1,600.0
3,170.0
5,222.0
452.0
1,600.0
3,170.0
3,618.0
598.0
340.0
2,680.0
განმკარგავი
ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის
პროექტების მართვის სააგენტო
ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის
პროექტების მართვის სააგენტო
ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის
პროექტების მართვის სააგენტო
ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის
პროექტების მართვის სააგენტო
ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის
პროექტების მართვის სააგენტო
ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის
პროექტების მართვის სააგენტო
საქართველოს სოფლის
მეურნეობის სამინისტრო
63
2017 წლის პროექტი
კოდი
37 01
12 03
01
დასახელება
სოფლის მეურნეობის
მოდერნიზაციის, ბაზარზე
წვდომისა და მდგრადობის
პროექტის საგრანტო კომპონენტი
(GEF, IFAD)
ხარჯები
სხვა ხარჯები
37 01
12 03
02
სოფლის მეურნეობის
მოდერნიზაციის, ბაზარზე
წვდომისა და მდგრადობის
პროექტი (GEF, IFAD)
ხარჯები
სხვა ხარჯები
37 01
12 04
37 02
2,700.0
0.0
700.0
2,000.0
2,700.0
0.0
700.0
2,000.0
2,700.0
0.0
700.0
2,000.0
6,140.0
1,050.0
1,240.0
3,850.0
2,522.0
452.0
900.0
1,170.0
452.0
900.0
1,170.0
598.0
340.0
2,680.0
ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის
რეაბილიტაცია (ORIO)
6,090.0
3,130.0
2,960.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
6,090.0
3,130.0
2,960.0
0.0
სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა
დაცვა და ეპიზოოტიური
კეთილსაიმედოობა
22,700.0
22,700.0
0.0
0.0
22,230.0
22,230.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
9,715.0
9,715.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
12,274.0
12,274.0
0.0
0.0
გრანტები
30.0
30.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
50.0
50.0
0.0
0.0
161.0
161.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
470.0
470.0
0.0
0.0
სურსათის უვნებლობის, მცენარეთა
დაცვისა და ეპიზოოტიური
კეთილსაიმედოობის პროგრამის
მართვა და ადმინისტრირება
8,810.0
8,810.0
0.0
0.0
8,775.0
8,775.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
7,250.0
7,250.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,380.0
1,380.0
0.0
0.0
გრანტები
30.0
30.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
30.0
30.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
85.0
85.0
0.0
0.0
35.0
35.0
0.0
0.0
800.0
800.0
0.0
0.0
800.0
800.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
765.0
765.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
35.0
35.0
0.0
0.0
8,600.0
8,600.0
0.0
0.0
8,365.0
8,365.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
8,365.0
8,365.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
235.0
235.0
0.0
0.0
930.0
930.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სურსათის უვნებლობის
სახელმწიფო კონტროლი
ხარჯები
ცხოველთა ჯანმრთელობის დაცვა
და იდენტიფიკაცია-რეგისტრაცია
ხარჯები
37 02
04
კრედიტი
2,522.0
ხარჯები
37 02
03
გრანტი
3,618.0
სხვა ხარჯები
37 02
02
საბიუჯეტო
სახსრები
ფინანსური აქტივების ზრდა
ხარჯები
37 02
01
სულ
მცენარეთა დაცვა და
ფიტოსანიტარიული
კეთილსაიმედოობა
განმკარგავი
ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის
პროექტების მართვის სააგენტო
საქართველოს სოფლის
მეურნეობის სამინისტრო
საქართველოს სოფლის
მეურნეობის სამინისტრო
სსიპ - სურსათის ეროვნული
სააგენტო
სსიპ - სურსათის ეროვნული
სააგენტო
სსიპ - სურსათის ეროვნული
სააგენტო
სსიპ - სურსათის ეროვნული
სააგენტო
64
2017 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
ხარჯები
37 02
05
930.0
0.0
0.0
926.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
4.0
4.0
0.0
0.0
120.0
120.0
0.0
0.0
ვეტერინარული პრეპარატების
სახელმწიფო კონტროლი და
მინიტორინგი
120.0
120.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
113.0
113.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
7.0
7.0
0.0
0.0
3,440.0
3,440.0
0.0
0.0
კვების პროდუქტების, ცხოველთა
და მცენარეთა დაავადებების
დიაგნოსტიკა
3,240.0
3,240.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
2,465.0
2,465.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
725.0
725.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
20.0
20.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
მევენახეობა-მეღვინეობის
განვითარება
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
32,400.0
32,400.0
0.0
0.0
32,230.0
32,230.0
0.0
0.0
956.0
956.0
0.0
0.0
6,611.0
6,611.0
0.0
0.0
გრანტები
54.0
54.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
14.0
14.0
0.0
0.0
24,595.0
24,595.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
170.0
170.0
0.0
0.0
მევენახეობა-მეღვინეობის
განვითარების პროგრამის მართვა
და ადმინისტრირება
1,950.0
1,950.0
0.0
0.0
1,850.0
1,850.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
956.0
956.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
811.0
811.0
0.0
0.0
გრანტები
54.0
54.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
14.0
14.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
15.0
15.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
100.0
100.0
0.0
0.0
ღვინის ლაბორატორიული კვლევა
50.0
50.0
0.0
0.0
ხარჯები
50.0
50.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
50.0
50.0
0.0
0.0
ქართული ღვინოპროდუქციის
პოპულარიზაციის ხელშეწყობის
ღონისძიებები
5,000.0
5,000.0
0.0
0.0
ხარჯები
37 03
04
30.0
200.0
საქონელი და მომსახურება
ხარჯები
37 03
03
30.0
200.0
შრომის ანაზღაურება
სხვა ხარჯები
37 03
02
კრედიტი
926.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
37 03
01
გრანტი
930.0
ხარჯები
37 03
საბიუჯეტო
სახსრები
საქონელი და მომსახურება
ხარჯები
37 02
06
სულ
4,950.0
4,950.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
4,950.0
4,950.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
50.0
50.0
0.0
0.0
200.0
200.0
0.0
0.0
მევენახეობის განვითარების
ღონისძიებები
განმკარგავი
სსიპ - სურსათის ეროვნული
სააგენტო
სსიპ - საქართველოს სოფლის
მეურნეობის სამინისტროს
ლაბორატორია
სსიპ - ღვინის ეროვნული
სააგენტო
სსიპ - ღვინის ეროვნული
სააგენტო
სსიპ - ღვინის ეროვნული
სააგენტო
სსიპ - ღვინის ეროვნული
სააგენტო
65
2017 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
37 03
05
რთველის ხელშეწყობის
ღონისძიებები
ხარჯები
200.0
0.0
0.0
200.0
200.0
0.0
0.0
25,000.0
25,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
400.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
24,580.0
24,580.0
0.0
0.0
20.0
20.0
0.0
0.0
200.0
200.0
0.0
0.0
200.0
200.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
200.0
200.0
0.0
0.0
სოფლის მეურნეობის დარგში
სამეცნიერო კვლევითი
ღონისძიებების განხორციელება
6,600.0
6,600.0
0.0
0.0
ქართული ვაზის წარმოშობის
პოპულარიზაცია
4,810.0
4,810.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
2,019.0
2,019.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
2,740.0
2,740.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
36.0
36.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
სოფლის მეურნეობის დარგში
სამეცნიერო კვლევითი
ღონისძიებების პროგრამის
ადმინისტრირება და მართვა
ხარჯები
15.0
15.0
0.0
0.0
1,790.0
1,790.0
0.0
0.0
3,405.0
3,405.0
0.0
0.0
3,245.0
3,245.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
2,019.0
2,019.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,175.0
1,175.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
36.0
36.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
15.0
15.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
160.0
160.0
0.0
0.0
საქართველოში გავრცელებული
შინაური ცხოველების,
ფრინველების, თევზების და
სამეურნეო-სასარგებლო მწერების
ადგილობრივი ჯიშების და
პოპულაციების აღდგენაგაუმჯობესება და გენეტიკური
ბანკის შექმნა
700.0
700.0
0.0
0.0
ხარჯები
37 04
03
200.0
24,980.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
37 04
02
კრედიტი
400.0
ხარჯები
37 04
01
გრანტი
24,980.0
ხარჯები
37 04
საბიუჯეტო
სახსრები
საქონელი და მომსახურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
37 03
06
სულ
300.0
300.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
300.0
300.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
400.0
400.0
0.0
0.0
ერთწლოვანი და მრავალწლოვანი
კულტურების გენოფონდის
შენარჩუნება, მათი გაშენების,
მოვლა-მოყვანის,
ბიოაგროწარმოების ინოვაციური
ტექნოლოგიების შემუშავება
1,630.0
1,630.0
0.0
0.0
990.0
990.0
0.0
0.0
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
990.0
990.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
640.0
640.0
0.0
0.0
განმკარგავი
სსიპ - ღვინის ეროვნული
სააგენტო
სსიპ - ღვინის ეროვნული
სააგენტო
სსიპ - სოფლის მეურნეობის
სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი
სსიპ - სოფლის მეურნეობის
სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი
სსიპ - სოფლის მეურნეობის
სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი
66
2017 წლის პროექტი
კოდი
37 04
04
დასახელება
სოფლის მეურნეობის პროდუქტთა
შენახვა-გადამუშავების მეთოდების
სამეცნიერო კვლევა
ხარჯები
37 04
05
175.0
0.0
0.0
75.0
75.0
0.0
0.0
75.0
0.0
0.0
100.0
0.0
0.0
საქართველოს მიწის ფონდის
შესწავლა ნიადაგის ნაყოფიერების
აღდგენა-გაუმჯობესების მიზნით
690.0
690.0
0.0
0.0
200.0
200.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
200.0
200.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
490.0
490.0
0.0
0.0
37,950.0
33,850.0
4,100.0
0.0
საქართველოს გარემოსა და
ბუნებრივი რესურსების დაცვის
სამინისტრო
32,194.0
30,744.0
1,450.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
21,355.0
20,855.0
500.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
9,454.0
9,004.0
450.0
0.0
სუბსიდიები
500.0
0.0
500.0
0.0
გრანტები
403.0
403.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
198.0
198.0
0.0
0.0
284.0
284.0
0.0
0.0
5,756.0
3,106.0
2,650.0
0.0
5,510.0
5,510.0
0.0
0.0
5,360.0
5,360.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
3,520.0
3,520.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,362.0
1,362.0
0.0
0.0
გრანტები
403.0
403.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
40.0
40.0
0.0
0.0
გარემოს დაცვის სფეროში
პოლიტიკის შემუშავება,
რეგულირება და მართვა
ხარჯები
სხვა ხარჯები
35.0
35.0
0.0
0.0
150.0
150.0
0.0
0.0
5,210.0
5,210.0
0.0
0.0
5,110.0
5,110.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
3,520.0
3,520.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,112.0
1,112.0
0.0
0.0
გრანტები
403.0
403.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
40.0
40.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
საქართველოს გარემოსა და
ბუნებრივი რესურსების დაცვის
სამინისტრო
ხარჯები
სხვა ხარჯები
35.0
35.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
100.0
100.0
0.0
0.0
გარემოზე ზემოქმედების შეფასების
ღონისძიებები
50.0
50.0
0.0
0.0
ხარჯები
38 01
03
175.0
75.0
სხვა ხარჯები
38 01
02
კრედიტი
100.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
38 01
01
გრანტი
საქონელი და მომსახურება
ხარჯები
38 01
საბიუჯეტო
სახსრები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ხარჯები
38 00
სულ
50.0
50.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
50.0
50.0
0.0
0.0
გარემოსდაცვითი ცნობიერების
ამაღლების ღონისძიებები
150.0
150.0
0.0
0.0
განმკარგავი
სსიპ - სოფლის მეურნეობის
სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი
სსიპ - სოფლის მეურნეობის
სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი
საქართველოს გარემოსა და
ბუნებრივი რესურსების დაცვის
სამინისტრო
საქართველოს გარემოსა და
ბუნებრივი რესურსების დაცვის
სამინისტრო
საქართველოს გარემოსა და
ბუნებრივი რესურსების დაცვის
67
2017 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
განმკარგავი
სამინისტრო
ხარჯები
38 01
04
100.0
100.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
100.0
100.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
50.0
50.0
0.0
0.0
ბიოლოგიური მრავალფეროვნების
დაცვის ღონისძიებები
100.0
100.0
0.0
0.0
100.0
100.0
0.0
0.0
100.0
100.0
0.0
0.0
10,900.0
10,900.0
0.0
0.0
8,924.0
8,924.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
5,725.0
5,725.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
3,028.0
3,028.0
0.0
0.0
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
38 02
გარემოსდაცვითი
ზედამხედველობა
ხარჯები
38 03
სოციალური უზრუნველყოფა
60.0
60.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
111.0
111.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,976.0
1,976.0
0.0
0.0
დაცული ტერიტორიების სისტემის
ჩამოყალიბება და მართვა
9,000.0
4,900.0
4,100.0
0.0
ხარჯები
6,015.0
4,565.0
1,450.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
3,701.0
3,201.0
500.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,729.0
1,279.0
450.0
0.0
სუბსიდიები
500.0
0.0
500.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
20.0
20.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
65.0
65.0
0.0
0.0
2,985.0
335.0
2,650.0
0.0
4,050.0
4,050.0
0.0
0.0
4,030.0
4,030.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
3,201.0
3,201.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
744.0
744.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
20.0
20.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
65.0
65.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20.0
20.0
0.0
0.0
დაცული ტერიტორიების დაცვა და
რესურსების მართვა
200.0
200.0
0.0
0.0
150.0
150.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
150.0
150.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
50.0
50.0
0.0
0.0
200.0
200.0
0.0
0.0
200.0
200.0
0.0
0.0
200.0
200.0
0.0
0.0
1,325.0
125.0
1,200.0
0.0
1,035.0
85.0
950.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
38 03
01
სსიპ – დაცული ტერიტორიების
სააგენტო
ხარჯები
38 03
02
ხარჯები
38 03
03
ეკოტურიზმის განვითარება,
საზოგადოებასთან კავშირი,
ეკოგანათლება და ვიზიტორთა
მომსახურება
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
38 03
04
დაცული ტერიტორიების
განვითარება (CNF)
ხარჯები
საქართველოს გარემოსა და
ბუნებრივი რესურსების დაცვის
სამინისტრო
გარემოსდაცვითი
ზედამხედველობის
დეპარტამენტი
სსიპ - დაცული ტერიტორიების
სააგენტო
სსიპ - დაცული ტერიტორიების
სააგენტო
სსიპ - დაცული ტერიტორიების
სააგენტო
სსიპ - დაცული ტერიტორიების
სააგენტო
68
2017 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
სულ
38 03
05
500.0
0.0
500.0
0.0
535.0
85.0
450.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
290.0
40.0
250.0
0.0
დაცული ტერიტორიების
მხარდაჭერის პროგრამა კავკასიაშისაქართველოს (ეკორეგიონალური
პროგრამა საქართველო, (KfW)
3,225.0
325.0
2,900.0
0.0
600.0
100.0
500.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
100.0
100.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
500.0
0.0
500.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,625.0
225.0
2,400.0
0.0
სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და
მართვა
10,500.0
10,500.0
0.0
0.0
9,960.0
9,960.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
7,432.0
7,432.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
2,399.0
2,399.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
59.0
59.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
70.0
70.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
540.0
540.0
0.0
0.0
სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო
8,605.0
8,605.0
0.0
0.0
ხარჯები
8,575.0
8,575.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
7,432.0
7,432.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,014.0
1,014.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
59.0
59.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
38 04
02
ტყის მოვლა-აღდგენის
ღონისძიებები
ხარჯები
38 04
03
0.0
0.0
0.0
0.0
700.0
700.0
0.0
0.0
700.0
0.0
0.0
700.0
700.0
0.0
0.0
ტყითსარგებლობის ღონისძიებები
670.0
670.0
0.0
0.0
160.0
160.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
160.0
160.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
510.0
510.0
0.0
0.0
ტყის აღრიცხვა-ინვენტარიზაციის
ღონისძიებები
525.0
525.0
0.0
0.0
525.0
525.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
525.0
525.0
0.0
0.0
ეროვნული საშენი მეურნეობის
სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა
576.0
576.0
0.0
0.0
476.0
476.0
0.0
0.0
166.0
166.0
0.0
0.0
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
38 05
01
70.0
30.0
700.0
ხარჯები
38 05
70.0
30.0
საქონელი და მომსახურება
ხარჯები
38 04
04
კრედიტი
საქონელი და მომსახურება
ხარჯები
38 04
01
გრანტი
შრომის ანაზღაურება
ხარჯები
38 04
საბიუჯეტო
სახსრები
საქონელი და მომსახურება
310.0
310.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
100.0
100.0
0.0
0.0
სსიპ - ეროვნული საშენი მეურნეობა
276.0
276.0
0.0
0.0
276.0
276.0
0.0
0.0
ხარჯები
განმკარგავი
სსიპ - დაცული ტერიტორიების
სააგენტო
სსიპ - ეროვნული სატყეო
სააგენტო
სსიპ - ეროვნული სატყეო
სააგენტო
სსიპ - ეროვნული სატყეო
სააგენტო
სსიპ - ეროვნული სატყეო
სააგენტო
სსიპ - ეროვნული საშენი
მეურნეობა
69
2017 წლის პროექტი
კოდი
38 05
02
დასახელება
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
შრომის ანაზღაურება
166.0
166.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
110.0
110.0
0.0
0.0
საქართველოს "წითელ ნუსხაში"
შეტანილ მცენარეთა სახეობების
განახლება
300.0
300.0
0.0
0.0
200.0
200.0
0.0
0.0
ხარჯები
38 06
საქონელი და მომსახურება
200.0
200.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
100.0
100.0
0.0
0.0
674.0
674.0
0.0
0.0
გარემოსდაცვითი ინფორმაციის
ხელმისაწვდომობისა და
გარემოსდაცვითი განათლების
ხელშეწყობის პროგრამა
ხარჯები
672.0
672.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
351.0
351.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
308.0
308.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
12.0
12.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
38 06
01
სსიპ გარემოსდაცვითი
ინფორმაციისა და განათლების
ცენტრი
ხარჯები
38 06
02
0.0
0.0
0.0
0.0
574.0
574.0
0.0
0.0
572.0
572.0
0.0
0.0
351.0
351.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
208.0
208.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
12.0
12.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
1.0
1.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.0
2.0
0.0
0.0
გარემოსდაცვითი ელექტრონული
სისტემის დანერგვა
100.0
100.0
0.0
0.0
100.0
100.0
0.0
0.0
100.0
100.0
0.0
0.0
790.0
790.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
ბირთვული და რადიაციული
უსაფრთხოების დაცვა
ხარჯები
787.0
787.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
460.0
460.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
318.0
318.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
7.0
7.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
2.0
2.0
0.0
0.0
3.0
3.0
0.0
0.0
98,275.0
98,275.0
0.0
0.0
74,805.0
74,805.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
4,529.0
4,529.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
4,146.0
4,146.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
57,827.0
57,827.0
0.0
0.0
გრანტები
20.0
20.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
758.0
758.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
39 00
1.0
2.0
შრომის ანაზღაურება
ხარჯები
38 07
1.0
2.0
საქართველოს სპორტისა და
ახალგაზრდობის საქმეთა
სამინისტრო
ხარჯები
განმკარგავი
სსიპ - ეროვნული საშენი
მეურნეობა
სსიპ - გარემოსდაცვითი
ინფორმაციისა და განათლების
ცენტრი
სსიპ - გარემოსდაცვითი
ინფორმაციისა და განათლების
ცენტრი
სსიპ - ბირთვული და
რადიაციული უსაფრთხოების
სააგენტო
70
2017 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
სულ
სხვა ხარჯები
39 01
7,525.0
7,525.0
0.0
0.0
1,806.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
21,664.0
21,664.0
0.0
0.0
სპორტისა და ახალგაზრდობის
საქმეთა სფეროებში სახელმწიფო
პოლიტიკის შემუშავება და მართვა
3,387.0
3,387.0
0.0
0.0
3,237.0
3,237.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
1,930.0
1,930.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,217.0
1,217.0
0.0
0.0
გრანტები
20.0
20.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
50.0
50.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
20.0
20.0
0.0
0.0
150.0
150.0
0.0
0.0
83,200.0
83,200.0
0.0
0.0
60,274.0
60,274.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
1,542.0
1,542.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,503.0
1,503.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
56,201.0
56,201.0
0.0
0.0
8.0
8.0
0.0
0.0
სპორტის განვითარების
ხელშეწყობის ღონისძიებები
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
1,020.0
1,020.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,262.0
1,262.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
21,664.0
21,664.0
0.0
0.0
7,000.0
7,000.0
0.0
0.0
7,000.0
7,000.0
0.0
0.0
7,000.0
7,000.0
0.0
0.0
11,125.0
11,125.0
0.0
0.0
11,125.0
11,125.0
0.0
0.0
11,125.0
11,125.0
0.0
0.0
7,000.0
7,000.0
0.0
0.0
7,000.0
7,000.0
0.0
0.0
7,000.0
7,000.0
0.0
0.0
9,697.0
9,697.0
0.0
0.0
9,697.0
9,697.0
0.0
0.0
9,697.0
9,697.0
0.0
0.0
2,000.0
2,000.0
0.0
0.0
2,000.0
2,000.0
0.0
0.0
2,000.0
2,000.0
0.0
0.0
1,850.0
1,850.0
0.0
0.0
ფეხბურთის სახელმწიფო
მხარდაჭერის პროგრამა
ხარჯები
სუბსიდიები
39 02
02
რაგბის სახელმწიფო მხარდაჭერის
პროგრამა
ხარჯები
სუბსიდიები
39 02
03
კალათბურთის სახელმწიფო
მხარდაჭერის პროგრამა
ხარჯები
სუბსიდიები
39 02
04
სპორტულ სახეობათა განვითარების
პროგრამა
ხარჯები
სუბსიდიები
39 02
05
ოლიმპიური მოძრაობის
სახელმწიფო მხარდაჭერის
პროგრამა
ხარჯები
სუბსიდიები
39 02
06
კრედიტი
1,806.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
39 02
01
გრანტი
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ხარჯები
39 02
საბიუჯეტო
სახსრები
სპორტის პოლიტიკისა და
მასობრივი სპორტის განვითარების
განმკარგავი
საქართველოს სპორტისა და
ახალგაზრდობის საქმეთა
სამინისტრო
საქართველოს სპორტისა და
ახალგაზრდობის საქმეთა
სამინისტრო
საქართველოს სპორტისა და
ახალგაზრდობის საქმეთა
სამინისტრო
საქართველოს სპორტისა და
ახალგაზრდობის საქმეთა
სამინისტრო
საქართველოს სპორტისა და
ახალგაზრდობის საქმეთა
სამინისტრო
საქართველოს სპორტისა და
ახალგაზრდობის საქმეთა
სამინისტრო
საქართველოს სპორტისა და
ახალგაზრდობის საქმეთა
71
2017 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
პროგრამა
ხარჯები
სუბსიდიები
39 02
07
სპორტის ინფრასტრუქტურის,
რეაბილიტაციისა და სპორტული
ინვენტარის განახლების პროგრამა
ხარჯები
სხვა ხარჯები
39 02
08
0.0
23,664.0
23,664.0
0.0
0.0
1,000.0
1,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
21,664.0
21,664.0
0.0
0.0
სსიპ – საქართველოს ოლიმპიური
რეზერვების მზადების ეროვნული
ცენტრი
2,160.0
2,160.0
0.0
0.0
2,075.0
2,075.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
729.0
729.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
988.0
988.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
350.0
350.0
0.0
0.0
8.0
8.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
85.0
85.0
0.0
0.0
სსიპ – ქართული სპორტის მუზეუმი
75.0
75.0
0.0
0.0
70.0
70.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
54.0
54.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
16.0
16.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.0
5.0
0.0
0.0
1,000.0
1,000.0
0.0
0.0
1,000.0
1,000.0
0.0
0.0
1,000.0
1,000.0
0.0
0.0
საქართველოში გასამართი
საერთაშორისო სპორტული
ღონისძიებების სახელმწიფო
მხარდაჭერის პროგრამა
სსიპ - საქართველოს ფიზიკური
აღზრდისა და სპორტის
სახელმწიფო სასწავლო
უნივერსიტეტი
1,100.0
1,100.0
0.0
0.0
930.0
930.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
535.0
535.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
375.0
375.0
0.0
0.0
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
8.0
8.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
12.0
12.0
0.0
0.0
170.0
170.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სსიპ - საქართველოს ფიზიკური
აღზრდისა და სპორტის
სახელმწიფო საზოგადოებრივი
კოლეჯი
350.0
350.0
0.0
0.0
348.0
348.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
224.0
224.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
124.0
124.0
0.0
0.0
2.0
2.0
0.0
0.0
350.0
350.0
0.0
0.0
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
39 02
0.0
0.0
1,000.0
სუბსიდიები
39 02
12
0.0
1,850.0
1,000.0
ხარჯები
39 02
11
1,850.0
1,850.0
1,000.0
ხარჯები
39 02
10
1,850.0
1,000.0
სხვა ხარჯები
39 02
09
სამინისტრო
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ხარჯები
პარაოლიმპიური მოძრაობის
განმკარგავი
საქართველოს სპორტისა და
ახალგაზრდობის საქმეთა
სამინისტრო
სსიპ - საქართველოს ოლიმპიური
რეზერვების მზადების ეროვნული
ცენტრი
სსიპ - ქართული სპორტის
მუზეუმი
საქართველოს სპორტისა და
ახალგაზრდობის საქმეთა
სამინისტრო
სსიპ - საქართველოს ფიზიკური
აღზრდისა და სპორტის
სახელმწიფო სასწავლო
უნივერსიტეტი
სსიპ - საქართველოს ფიზიკური
აღზრდისა და სპორტის
სახელმწიფო საზოგადოებრივი
კოლეჯი
საქართველოს სპორტისა და
72
2017 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
სულ
13
სუბსიდიები
ფარიკაობის სახელმწიფო
მხარდაჭერის პროგრამა
ხარჯები
39 02
15
350.0
0.0
0.0
0.0
ჭადრაკის სახელმწიფო
მხარდაჭერის პროგრამა
4,320.0
4,320.0
0.0
0.0
4,320.0
4,320.0
0.0
0.0
4,320.0
4,320.0
0.0
0.0
1,109.0
1,109.0
0.0
0.0
1,109.0
1,109.0
0.0
0.0
1,109.0
1,109.0
0.0
0.0
3,500.0
3,500.0
0.0
0.0
ძიუდოს სახელმწიფო მხარდაჭერის
პროგრამა
3,500.0
3,500.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
3,500.0
3,500.0
0.0
0.0
ჭიდაობის სახელმწიფო
მხარდაჭერის პროგრამა
3,500.0
3,500.0
0.0
0.0
3,500.0
3,500.0
0.0
0.0
3,500.0
3,500.0
0.0
0.0
250.0
250.0
0.0
0.0
250.0
250.0
0.0
0.0
250.0
250.0
0.0
0.0
500.0
500.0
0.0
0.0
500.0
500.0
0.0
0.0
500.0
500.0
0.0
0.0
500.0
500.0
0.0
0.0
500.0
500.0
0.0
0.0
500.0
500.0
0.0
0.0
1,800.0
1,800.0
0.0
0.0
1,800.0
1,800.0
0.0
0.0
1,800.0
1,800.0
0.0
0.0
6,108.0
6,108.0
0.0
0.0
ქართული ჭიდაობის სახელმწიფო
მხარდაჭერის პროგრამა
ხარჯები
სუბსიდიები
მძლეოსნობის სახელმწიფო
მხარდაჭერის პროგრამა
ხარჯები
სუბსიდიები
ტანვარჯიშის სახეობათა
სახელმწიფო მხარდაჭერის
პროგრამა
ხარჯები
სუბსიდიები
სპორტის საწყლოსნო სახეობათა
სახელმწიფო მხარდაჭერის
პროგრამა
ხარჯები
სუბსიდიები
39 03
350.0
0.0
სუბსიდიები
39 02
22
0.0
0.0
ხარჯები
39 02
21
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
39 02
20
0.0
350.0
350.0
სუბსიდიები
39 02
19
350.0
350.0
350.0
ხარჯები
39 02
18
350.0
350.0
ხელბურთის სახელმწიფო
მხარდაჭერის პროგრამა
სპორტის სფეროში დამსახურებულ
მოღვაწეთა სოციალური დაცვის
ღონისძიებები
განმკარგავი
ახალგაზრდობის საქმეთა
სამინისტრო
350.0
სუბსიდიები
39 02
17
კრედიტი
სუბსიდიები
ხარჯები
39 02
16
გრანტი
სახელმწიფო მხარდაჭერის
პროგრამა
ხარჯები
39 02
14
საბიუჯეტო
სახსრები
საქართველოს სპორტისა და
ახალგაზრდობის საქმეთა
სამინისტრო
საქართველოს სპორტისა და
ახალგაზრდობის საქმეთა
სამინისტრო
საქართველოს სპორტისა და
ახალგაზრდობის საქმეთა
სამინისტრო
საქართველოს სპორტისა და
ახალგაზრდობის საქმეთა
სამინისტრო
საქართველოს სპორტისა და
ახალგაზრდობის საქმეთა
სამინისტრო
საქართველოს სპორტისა და
ახალგაზრდობის საქმეთა
სამინისტრო
საქართველოს სპორტისა და
ახალგაზრდობის საქმეთა
სამინისტრო
საქართველოს სპორტისა და
ახალგაზრდობის საქმეთა
სამინისტრო
საქართველოს სპორტისა და
ახალგაზრდობის საქმეთა
სამინისტრო
73
2017 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
ხარჯები
39 03
01
6,108.0
0.0
0.0
700.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
5,408.0
5,408.0
0.0
0.0
408.0
408.0
0.0
0.0
408.0
408.0
0.0
0.0
408.0
408.0
0.0
0.0
700.0
700.0
0.0
0.0
700.0
700.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
700.0
700.0
0.0
0.0
საქართველოს ეროვნული,
ოლიმპიური და ასაკობრივი
ნაკრებების წევრთა, მწვრთნელთა,
ადმინისტრაციული და საექიმო
პერსონალის და პერსპექტიულ
სპორტსმენთა სტიპენდიები
5,000.0
5,000.0
0.0
0.0
5,000.0
5,000.0
0.0
0.0
5,000.0
5,000.0
0.0
0.0
5,580.0
5,580.0
0.0
0.0
5,186.0
5,186.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
1,057.0
1,057.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,426.0
1,426.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
1,626.0
1,626.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
1,077.0
1,077.0
0.0
0.0
394.0
394.0
0.0
0.0
1,200.0
1,200.0
0.0
0.0
ოლიმპიური ჩემპიონების
სტიპენდიები
ვეტერან სპორტსმენთა და სპორტის
მუშაკთა სოციალური დახმარება
ხარჯები
სხვა ხარჯები
ახალგაზრდობის სფეროში
სახელმწიფო ხელშეწყობის
ღონისძიებები
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
39 04
01
ახალგაზრდული პოლიტიკის
განვითარების პროგრამა
ხარჯები
39 04
02
1,185.0
1,185.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
915.0
915.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
200.0
200.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
70.0
70.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15.0
15.0
0.0
0.0
სსიპ – საქართველოს ბავშვთა და
ახალგაზრდობის განვითარების
ფონდი
1,450.0
1,450.0
0.0
0.0
1,442.0
1,442.0
0.0
0.0
259.0
259.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
186.0
186.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
997.0
997.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8.0
8.0
0.0
0.0
სსიპ – ბავშვთა და ახალგაზრდობის
ეროვნული ცენტრი
1,130.0
1,130.0
0.0
0.0
1,123.0
1,123.0
0.0
0.0
798.0
798.0
0.0
0.0
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
39 04
03
კრედიტი
700.0
ხარჯები
39 04
გრანტი
6,108.0
სხვა ხარჯები
39 03
03
საბიუჯეტო
სახსრები
სოციალური უზრუნველყოფა
ხარჯები
39 03
02
სულ
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
განმკარგავი
საქართველოს სპორტისა და
ახალგაზრდობის საქმეთა
სამინისტრო
საქართველოს სპორტისა და
ახალგაზრდობის საქმეთა
სამინისტრო
საქართველოს სპორტისა და
ახალგაზრდობის საქმეთა
სამინისტრო
საქართველოს სპორტისა და
ახალგაზრდობის საქმეთა
სამინისტრო
სსიპ - საქართველოს ბავშვთა და
ახალგაზრდობის განვითარების
ფონდი
სსიპ - ბავშვთა და
ახალგაზრდობის ეროვნული
ცენტრი
74
2017 წლის პროექტი
კოდი
39 04
04
დასახელება
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
საქონელი და მომსახურება
325.0
325.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7.0
7.0
0.0
0.0
1,200.0
1,200.0
0.0
0.0
956.0
956.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
946.0
946.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
10.0
10.0
0.0
0.0
244.0
244.0
0.0
0.0
600.0
600.0
0.0
0.0
480.0
480.0
0.0
0.0
480.0
480.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
120.0
120.0
0.0
0.0
საქართველოს სახელმწიფო დაცვის
სპეციალური სამსახური
55,000.0
55,000.0
0.0
0.0
პროგრამა „მომავლის ბანაკი“
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
39 04
05
პროგრამა „ახალგაზრდული
ფესტივალი – 2016“
ხარჯები
სუბსიდიები
40 00
ხარჯები
52,850.0
52,850.0
0.0
0.0
37,385.0
37,385.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
13,590.0
13,590.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
475.0
475.0
0.0
0.0
1,400.0
1,400.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,150.0
2,150.0
0.0
0.0
დასაცავ პირთა და ობიექტთა
უსაფრთხოების უზრუნველყოფა
47,500.0
47,500.0
0.0
0.0
ხარჯები
45,600.0
45,600.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
36,000.0
36,000.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
7,950.0
7,950.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
450.0
450.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
40 02
1,200.0
1,200.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,900.0
1,900.0
0.0
0.0
სახელმწიფო ობიექტების მოვლაშენახვა
7,500.0
7,500.0
0.0
0.0
7,250.0
7,250.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
1,385.0
1,385.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
5,640.0
5,640.0
0.0
0.0
ხარჯები
41 00
კრედიტი
შრომის ანაზღაურება
სხვა ხარჯები
40 01
გრანტი
სოციალური უზრუნველყოფა
25.0
25.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
200.0
200.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
250.0
250.0
0.0
0.0
საქართველოს სახალხო დამცველის
აპარატი
4,500.0
4,500.0
0.0
0.0
4,350.0
4,350.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
2,850.0
2,850.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,350.0
1,350.0
0.0
0.0
ხარჯები
გრანტები
50.0
50.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
70.0
70.0
0.0
0.0
30.0
30.0
0.0
0.0
150.0
150.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
განმკარგავი
სსიპ - ბავშვთა და
ახალგაზრდობის ეროვნული
ცენტრი
სსიპ - ბავშვთა და
ახალგაზრდობის ეროვნული
ცენტრი
სახელმწიფო დაცვის სპეციალური
სამსახური
სსიპ - საქართველოს სახელმწიფო
უზრუნველყოფის სააგენტო
საქართველოს სახალხო
დამცველის აპარატი
75
2017 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
სულ
42 00
სსიპ – საზოგადოებრივი
მაუწყებელი
ხარჯები
47,513.0
47,513.0
0.0
0.0
40,762.0
40,762.0
0.0
0.0
3,747.0
0.0
0.0
34,702.0
0.0
0.0
გრანტები
333.0
333.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
75.0
75.0
0.0
0.0
1,905.0
1,905.0
0.0
0.0
6,696.0
6,696.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
55.0
55.0
0.0
0.0
სსიპ – კონკურენციის სააგენტო
1,800.0
1,800.0
0.0
0.0
1,800.0
1,800.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
1,274.0
1,274.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
479.0
479.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
30.0
30.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
17.0
17.0
0.0
0.0
3,500.0
3,500.0
0.0
0.0
ყოფილი სამხრეთ ოსეთის
ავტონომიური ოლქის
ტერიტორიაზე დროებითი
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული
ერთეულის ადმინისტრაცია სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია
3,458.0
3,458.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
1,420.0
1,420.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
450.0
450.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
400.0
400.0
0.0
0.0
გრანტები
800.0
800.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
338.0
338.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
50.0
50.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
42.0
42.0
0.0
0.0
ყოფილი სამხრეთ ოსეთის
ავტონომიური ოლქის
ტერიტორიაზე დროებითი
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული
ერთეულის ადმინისტრაცია სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია
2,300.0
2,300.0
0.0
0.0
2,258.0
2,258.0
0.0
0.0
1,420.0
1,420.0
0.0
0.0
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
450.0
450.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
338.0
338.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ა(ა)იპ საფეხბურთო კლუბი
ცხინვალის ცხინვალი
ხარჯები
გრანტები
44 03
სსიპ - საზოგადოებრივი
მაუწყებელი;
სსიპ - საზოგადოებრივი
მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია
და რადიო
3,747.0
ხარჯები
44 02
განმკარგავი
34,702.0
ხარჯები
44 01
კრედიტი
საქონელი და მომსახურება
სხვა ხარჯები
44 00
გრანტი
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
43 00
საბიუჯეტო
სახსრები
ა(ა)იპ ხალხური სიმღერისა და
50.0
50.0
0.0
0.0
42.0
42.0
0.0
0.0
800.0
800.0
0.0
0.0
800.0
800.0
0.0
0.0
800.0
800.0
0.0
0.0
400.0
400.0
0.0
0.0
სსიპ - კონკურენციის სააგენტო
სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია
ა(ა)იპ საფეხბურთო კლუბი
ცხინვალის ცხინვალი
ა(ა)იპ ხალხური სიმღერისა და
76
2017 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
ცეკვის ანსამბლი „ნართები“
ხარჯები
სუბსიდიები
45 00
საქართველოს საპატრიარქო
ხარჯები
45 01
25,000.0
25,000.0
0.0
0.0
23,028.0
23,028.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,892.0
1,892.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
80.0
80.0
0.0
0.0
14,683.0
14,683.0
0.0
0.0
14,004.0
14,004.0
0.0
0.0
14,004.0
14,004.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
679.0
679.0
0.0
0.0
ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს
წმიდა სვიმონ კანანელის
სახელობის სასულიერო სწავლების
ცენტრი
295.0
295.0
0.0
0.0
295.0
295.0
0.0
0.0
295.0
295.0
0.0
0.0
1,768.0
1,768.0
0.0
0.0
1,440.0
1,440.0
0.0
0.0
ა(ა)იპ – ბათუმისა და ლაზეთის
ეპარქიის საგანმანათლებლო
ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი
სუბსიდიები
1,440.0
1,440.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
328.0
328.0
0.0
0.0
საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა
ნინოს სახელობის ობოლ,
უპატრონო და
მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა
პანსიონატისათვის გადასაცემი
გრანტი
959.0
959.0
0.0
0.0
580.0
580.0
0.0
0.0
580.0
580.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
379.0
379.0
0.0
0.0
საქართველოს საპატრიარქოს
ბათუმის წმინდა მოწამე ეკატერინეს
სახელობის სათნოების
სავანისათვის გადასაცემი გრანტი
261.0
261.0
0.0
0.0
251.0
251.0
0.0
0.0
ხარჯები
სუბსიდიები
ხარჯები
სუბსიდიები
251.0
251.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10.0
10.0
0.0
0.0
საქართველოს საპატრიარქოს
წმინდა ანდრია
პირველწოდებულის სახელობის
სასულიერო სწავლების
ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი
447.0
447.0
0.0
0.0
440.0
440.0
0.0
0.0
440.0
440.0
0.0
0.0
7.0
7.0
0.0
0.0
230.0
230.0
0.0
0.0
ხარჯები
სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
45 07
0.0
40.0
ხარჯები
45 06
0.0
0.0
22,988.0
სუბსიდიები
45 05
0.0
400.0
40.0
ხარჯები
45 04
400.0
400.0
22,988.0
სუბსიდიები
45 03
400.0
სუბსიდიები
ხარჯები
45 02
ცეკვის ანსამბლი „ნართები“
პროცენტი
სასულიერო განათლების
ხელშეწყობის გრანტი
წმინდა გიორგი მთაწმინდელის
განმკარგავი
ა(ა)იპ - საქართველოს
საპატრიარქოს წმიდა სვიმონ
კანანელის სახელობის სასულიერო
სწავლების ცენტრი
ა(ა)იპ - ბათუმისა და ლაზეთის
ეპარქიის საგანმანათლებლო
ცენტრი
სრულიად საქართველოს
საპატრიარქო
ბათუმის წმინდა მოწამე
ეკატერინეს სახელობის სათნოების
სავანე
სრულიად საქართველოს
საპატრიარქო
წმინდა გიორგი მთაწმინდელის
77
2017 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
მონასტერთან არსებული
სარეაბილიტაციო ცენტრისათვის
გადასაცემი გრანტი
ხარჯები
სუბსიდიები
45 08
0.0
0.0
0.0
0.0
საქართველოს საპატრიარქოს
წმინდა ანდრია
პირველწოდებულის სახელობის
ქართული უნივერსიტეტისათვის
გადასაცემი გრანტი
2,000.0
2,000.0
0.0
0.0
2,000.0
2,000.0
0.0
0.0
2,000.0
2,000.0
0.0
0.0
2,304.0
2,304.0
0.0
0.0
1,955.0
1,955.0
0.0
0.0
1,955.0
1,955.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
349.0
349.0
0.0
0.0
ა(ა)იპ – სმენადაქვეითებულ ბავშვთა
რეაბილიტაციის და ადაპტაციის
ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი
100.0
100.0
0.0
0.0
100.0
100.0
0.0
0.0
100.0
100.0
0.0
0.0
800.0
800.0
0.0
0.0
800.0
800.0
0.0
0.0
800.0
800.0
0.0
0.0
500.0
500.0
0.0
0.0
290.0
290.0
0.0
0.0
40.0
40.0
0.0
0.0
საქართველოს საპატრიარქოს ა(ა)იპ
– ტბელ აბუსერისძის სახელობის
უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი
გრანტი
სუბსიდიები
საქართველოს საპატრიარქოს
ტელევიზიის სუბსიდირების
ღონისძიებები
ხარჯები
სუბსიდიები
ა(ა)იპ – ახალქალაქისა და
კუმურდოს ეპარქიის სასწავლო
ცენტრისთვის გადასაცემი გრანტი
ხარჯები
პროცენტი
სუბსიდიები
45 13
250.0
250.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
130.0
130.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
80.0
80.0
0.0
0.0
653.0
653.0
0.0
0.0
653.0
653.0
0.0
0.0
653.0
653.0
0.0
0.0
3,000.0
3,000.0
0.0
0.0
ა(ა)იპ ფოთის საგანმანათლებლო და
კულტურულ-გამაჯანსაღებელი
ცენტრი
ხარჯები
სუბსიდიები
46 00
სსიპ – ლევან სამხარაულის
სახელობის სასამართლო
ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო
ხარჯები
47 00
0.0
10.0
ხარჯები
45 12
0.0
220.0
სუბსიდიები
45 11
220.0
10.0
ხარჯები
45 10
220.0
220.0
სუბსიდიები
45 09
მონასტერთან არსებული
სარეაბილიტაციო ცენტრი
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ხარჯები
3,000.0
3,000.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
3,000.0
3,000.0
0.0
0.0
სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის
ეროვნული სამსახური – საქსტატი
7,800.0
7,800.0
0.0
0.0
7,775.0
7,775.0
0.0
0.0
3,525.0
3,525.0
0.0
0.0
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
განმკარგავი
საქართველოს საპატრიარქოს
წმინდა ანდრია
პირველწოდებულის სახელობის
ქართული უნივერსიტეტი
ა(ა)იპ - ტბელ აბუსერიძის
სახელობის უნივერსიტეტი
ა(ა)იპ - სმენადაქვეითებულ
ბავშვთა რეაბილიტაციისა და
ადაპტაციის ცენტრი
სრულიად საქართველოს
საპატრიარქო
ა(ა)იპ - ახალქალაქისა და
კუმურდოს ეპარქიის სასწავლო
ცენტრი
ა(ა)იპ - ფოთის საგანმანათლებლო
და კულტურულ-გამაჯანსაღებელი
ცენტრი
სსიპ - ლევან სამხარაულის
სახელობის სასამართლო
ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო
78
2017 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
საქონელი და მომსახურება
4,162.0
4,162.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
68.0
68.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
47 01
სტატისტიკური სამუშაოების
დაგეგმვა და მართვა
ხარჯები
0.0
0.0
4,600.0
4,600.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3,525.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
970.0
970.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
60.0
60.0
0.0
0.0
20.0
20.0
0.0
0.0
25.0
25.0
0.0
0.0
3,060.0
3,060.0
0.0
0.0
3,060.0
3,060.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
3,055.0
3,055.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
5.0
5.0
0.0
0.0
მოსახლეობისა და საცხოვრისების
საყოველთაო აღწერა
140.0
140.0
0.0
0.0
სტატისტიკური სამუშაოების
სახელმწიფო პროგრამა
140.0
140.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
137.0
137.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
3.0
3.0
0.0
0.0
1,300.0
1,300.0
0.0
0.0
სსიპ - საქართველოს დაზღვევის
სახელმწიფო ზედამხედველობის
სამსახური
ხარჯები
1,292.0
1,292.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
1,096.0
1,096.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
143.0
143.0
0.0
0.0
გრანტები
47.0
47.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2.0
2.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
4.0
4.0
0.0
0.0
8.0
8.0
0.0
0.0
2,300.0
2,300.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სსიპ - საქართველოს ეროვნული
საინვესტიციო სააგენტო
ხარჯები
2,272.0
2,272.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
803.0
803.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,434.0
1,434.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
30.0
30.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
50 00
0.0
0.0
4,575.0
ხარჯები
49 00
20.0
25.0
3,525.0
ხარჯები
48 00
20.0
25.0
4,575.0
სხვა ხარჯები
47 03
კრედიტი
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
47 02
გრანტი
5.0
5.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25.0
25.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
3.0
3.0
0.0
0.0
1,140.0
1,140.0
0.0
0.0
სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო
ხარჯები
1,083.0
1,083.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
565.0
565.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
500.0
500.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
18.0
18.0
0.0
0.0
57.0
57.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
განმკარგავი
სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის
ეროვნული სამსახური - საქსტატი
სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის
ეროვნული სამსახური - საქსტატი
სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის
ეროვნული სამსახური - საქსტატი
სსიპ - საქართველოს დაზღვევის
სახელმწიფო ზედამხედველობის
სამსახური
სსიპ - საქართველოს ეროვნული
საინვესტიციო სააგენტო
სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო
79
2017 წლის პროექტი
კოდი
51 00
დასახელება
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის
ინსპექტორის აპარატი
ხარჯები
1,900.0
1,900.0
0.0
0.0
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის
ინსპექტორის აპარატი
0.0
0.0
1,233.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
408.0
408.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
5.0
5.0
0.0
0.0
10.0
10.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
244.0
244.0
0.0
0.0
საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო
პალატა
1,300.0
1,300.0
0.0
0.0
1,290.0
1,290.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
846.0
846.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
402.0
402.0
0.0
0.0
გრანტები
25.0
25.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
5.0
5.0
0.0
0.0
სსიპ - იურიდიული დახმარების
სამსახური
ხარჯები
12.0
12.0
0.0
0.0
10.0
10.0
0.0
0.0
4,900.0
4,900.0
0.0
0.0
4,766.0
4,766.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
3,370.0
3,370.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,330.0
1,330.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
44.0
44.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
22.0
22.0
0.0
0.0
134.0
134.0
0.0
0.0
5,350.0
5,350.0
0.0
0.0
5,244.0
5,244.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
1,809.0
1,809.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,873.0
1,873.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სსიპ - ვეტერანების საქმეთა
სახელმწიფო სამსახური
ხარჯები
სუბსიდიები
100.0
100.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1,330.0
1,330.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სსიპ - რელიგიის საკითხთა
სახელმწიფო სააგენტო
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
132.0
132.0
0.0
0.0
106.0
106.0
0.0
0.0
5,370.0
5,370.0
0.0
0.0
5,355.0
5,355.0
0.0
0.0
567.0
567.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
273.5
273.5
0.0
0.0
სუბსიდიები
4,500.0
4,500.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
9.5
9.5
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
5.0
5.0
0.0
0.0
15.0
15.0
0.0
0.0
870.0
870.0
0.0
0.0
855.0
855.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
567.0
567.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
273.5
273.5
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
55 01
განმკარგავი
1,656.0
სხვა ხარჯები
55 00
კრედიტი
1,233.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
54 00
გრანტი
1,656.0
ხარჯები
53 00
საბიუჯეტო
სახსრები
შრომის ანაზღაურება
სხვა ხარჯები
52 00
სულ
სსიპ რელიგიის საკითხთა
სახელმწიფო სააგენტო
ხარჯები
სსიპ - საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატა
სსიპ - იურიდიული დახმარების
სამსახური
სსიპ - ვეტერანების საქმეთა
სახელმწიფო სამსახური
სსიპ - რელიგიის საკითხთა
სახელმწიფო სააგენტო
80
2017 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
სოციალური უზრუნველყოფა
9.5
9.5
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
5.0
5.0
0.0
0.0
15.0
15.0
0.0
0.0
4,500.0
4,500.0
0.0
0.0
4,500.0
4,500.0
0.0
0.0
4,500.0
4,500.0
0.0
0.0
2,150.0
2,150.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
55 02
რელიგიური გაერთიანებების
დაფინანსება
ხარჯები
სუბსიდიები
56 00
სსიპ – საქართველოს ფინანსური
მონიტორინგის სამსახური
ხარჯები
1,820.0
1,820.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
1,362.0
1,362.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
385.0
385.0
0.0
0.0
გრანტები
10.0
10.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
57 00
ა(ა)იპ - საქართველოს
სოლიდარობის ფონდი
ხარჯები
58 00
0.0
0.0
0.0
260.0
260.0
0.0
0.0
259.0
0.0
0.0
196.0
196.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
63.0
63.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.0
1.0
0.0
0.0
სსიპ -განათლების საერთაშორისო
ცენტრი
6,195.0
6,195.0
0.0
0.0
6,185.0
6,185.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
324.2
324.2
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
321.8
321.8
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
5.0
5.0
0.0
0.0
5,534.0
5,534.0
0.0
0.0
10.0
10.0
0.0
0.0
3,800.0
3,800.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
საქართველოს სახელმწიფო
უსაფრთხოებისა და კრიზისების
მართვის საბჭოს აპარატი
ხარჯები
3,731.0
3,731.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
2,700.0
2,700.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
934.0
934.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
30.0
30.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
საქართველოს სახელმწიფო
უსაფრთხოების სამსახური
ხარჯები
67.0
67.0
0.0
0.0
69.0
69.0
0.0
0.0
110,000.0
110,000.0
0.0
0.0
109,000.0
109,000.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
76,000.0
76,000.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
27,300.0
27,300.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
850.0
850.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
61 00
0.0
259.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
60 00
63.0
330.0
შრომის ანაზღაურება
ხარჯები
59 00
63.0
330.0
4,850.0
4,850.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,000.0
1,000.0
0.0
0.0
სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა
ეროვნული აკადემია
3,850.0
3,850.0
0.0
0.0
3,830.0
3,830.0
0.0
0.0
ხარჯები
განმკარგავი
სსიპ - რელიგიის საკითხთა
სახელმწიფო სააგენტო
სსიპ – საქართველოს ფინანსური
მონიტორინგის სამსახური
ა(ა)იპ - საქართველოს
სოლიდარობის ფონდი
სსიპ - განათლების საერთაშორისო
ცენტრი
სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და
კრიზისების მართვის საბჭოს
აპარატი
საქართველოს სახელმწიფო
უსაფრთხოების სამსახური
სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა
ეროვნული აკადემია
81
2017 წლის პროექტი
კოდი
62 00
დასახელება
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
შრომის ანაზღაურება
3,505.0
3,505.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
325.0
325.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20.0
20.0
0.0
0.0
2,052,098.8
1,952,098.8
20,000.0
80,000.0
1,482,098.8
1,462,098.8
20,000.0
0.0
საერთო სახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის გადასახდელები
ხარჯები
პროცენტი
450,000.0
450,000.0
0.0
0.0
გრანტები
955,772.8
955,772.8
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
62 01
76,326.0
56,326.0
20,000.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
80,000.0
0.0
0.0
80,000.0
ვალდებულებების კლება
490,000.0
490,000.0
0.0
0.0
635,000.0
635,000.0
0.0
0.0
220,000.0
220,000.0
0.0
0.0
220,000.0
220,000.0
0.0
0.0
415,000.0
415,000.0
0.0
0.0
265,000.0
265,000.0
0.0
0.0
230,000.0
230,000.0
0.0
0.0
230,000.0
230,000.0
0.0
0.0
35,000.0
35,000.0
0.0
0.0
10,000.0
10,000.0
0.0
0.0
10,000.0
10,000.0
0.0
0.0
10,000.0
10,000.0
0.0
0.0
645,000.0
645,000.0
0.0
0.0
645,000.0
645,000.0
0.0
0.0
645,000.0
645,000.0
0.0
0.0
9,000.0
9,000.0
0.0
0.0
9,000.0
9,000.0
0.0
0.0
9,000.0
9,000.0
0.0
0.0
9,000.0
9,000.0
0.0
0.0
9,000.0
9,000.0
0.0
0.0
9,000.0
9,000.0
0.0
0.0
636,000.0
636,000.0
0.0
0.0
636,000.0
636,000.0
0.0
0.0
636,000.0
636,000.0
0.0
0.0
5,000.0
5,000.0
0.0
0.0
საგარეო სახელმწიფო
ვალდებულებების მომსახურება და
დაფარვა
ხარჯები
პროცენტი
ვალდებულებების კლება
62 02
საშინაო სახელმწიფო
ვალდებულებების მომსახურება და
დაფარვა
ხარჯები
პროცენტი
ვალდებულებების კლება
62 03
საერთაშორისო საფინანსო
ორგანიზაციებთან
თანამშრომლობიდან გამომდინარე
ვალდებულებები
ხარჯები
გრანტები
62 04
ავტონომიური რესპუბლიკებისა და
ადგილობრივი თვითმმართველი
ერთეულებისათვის გადასაცემი
ტრანსფერები
ხარჯები
გრანტები
62 04
01
ავტონომიური
რესპუბლიკებისათვის გადასაცემი
ტრანსფერები
ხარჯები
გრანტები
62 04
01 01
აფხაზეთის ავტონომიური
რესპუბლიკისათვის გადასაცემი
ტრანსფერი
ხარჯები
გრანტები
62 04
02
ადგილობრივი თვითმმართველი
ერთეულებისათვის გადასაცემი
ტრანსფერები
ხარჯები
გრანტები
62 05
საქართველოს პრეზიდენტის
განმკარგავი
საქართველოს ფინანსთა
სამინისტრო
საქართველოს ფინანსთა
სამინისტრო
საქართველოს ფინანსთა
სამინისტრო
საქართველოს ფინანსთა
სამინისტრო
საქართველოს ფინანსთა
სამინისტრო
საქართველოს ფინანსთა
82
2017 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
სარეზერვო ფონდი
ხარჯები
62 06
5,000.0
0.0
0.0
5,000.0
5,000.0
0.0
0.0
50,000.0
50,000.0
0.0
0.0
50,000.0
50,000.0
0.0
0.0
50,000.0
50,000.0
0.0
0.0
40,000.0
40,000.0
0.0
0.0
40,000.0
40,000.0
0.0
0.0
280,000.0
280,000.0
0.0
0.0
280,000.0
280,000.0
0.0
0.0
280,000.0
280,000.0
0.0
0.0
20,000.0
20,000.0
0.0
0.0
20,000.0
20,000.0
0.0
0.0
20,000.0
20,000.0
0.0
0.0
300.0
300.0
0.0
0.0
300.0
300.0
0.0
0.0
300.0
300.0
0.0
0.0
1,000.0
1,000.0
0.0
0.0
1,000.0
1,000.0
0.0
0.0
1,000.0
1,000.0
0.0
0.0
100,798.8
798.8
20,000.0
80,000.0
20,798.8
798.8
20,000.0
0.0
გრანტები
772.8
772.8
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
20,026.0
26.0
20,000.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
80,000.0
0.0
0.0
80,000.0
ორმხრივი, რეგიონალური და
რეგიონთაშორისი პროექტები (GIZ)
10.0
10.0
0.0
0.0
10.0
10.0
0.0
0.0
10.0
10.0
0.0
0.0
16.0
16.0
0.0
0.0
16.0
16.0
0.0
0.0
16.0
16.0
0.0
0.0
7,000.0
0.0
0.0
7,000.0
საქართველოს მთავრობის
სარეზერვო ფონდი
ხარჯები
სხვა ხარჯები
62 07
წინა წლებში წარმოქმნილი
დავალიანების დაფარვისა და
სასამართლო გადაწყვეტილებების
აღსრულების ფონდი
62 08
საქართველოს რეგიონებში
განსახორციელებელი პროექტების
ფონდი
ვალდებულებების კლება
ხარჯები
გრანტები
62 09
მაღალმთიანი დასახლებების
განვითარების ფონდი
ხარჯები
გრანტები
62 10
საქართველოს სახელმწიფო
ჯილდოებისათვის დაწესებული
ერთდროული ფულადი პრემიების
გაცემის ფინანსური
უზრუნველყოფა
ხარჯები
სხვა ხარჯები
62 11
საერთაშორისო ორგანიზაციებთან
არსებული ხელშეკრულებების
ფარგლებში ქართული მხარის
ვალდებულებების დაფარვა
ხარჯები
სხვა ხარჯები
62 12
დონორების მიერ დაფინანსებული
საერთო სახელმწიფოებრივი
გადასახდელები
ხარჯები
62 12
01
ხარჯები
სხვა ხარჯები
62 12
02
KfW-ის ადგილობრივი ოფისის
საოპერაციო ხარჯების
თანადაფინანსება (KfW)
ხარჯები
სხვა ხარჯები
62 12
03
სამინისტრო
5,000.0
სხვა ხარჯები
აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი
(EBRD)
განმკარგავი
საქართველოს ფინანსთა
სამინისტრო
საქართველოს ფინანსთა
სამინისტრო
საქართველოს ფინანსთა
სამინისტრო
საქართველოს ფინანსთა
სამინისტრო
საქართველოს ფინანსთა
სამინისტრო
საქართველოს ფინანსთა
სამინისტრო
საქართველოს ფინანსთა
სამინისტრო
საქართველოს ფინანსთა
სამინისტრო
საქართველოს ფინანსთა
სამინისტრო
83
2017 წლის პროექტი
კოდი
62 12
04
დასახელება
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
ფინანსური აქტივების ზრდა
7,000.0
0.0
0.0
7,000.0
ბათუმში კომუნალური
ინფრასტრუქტურის
დაწესებულებათა რეაბილიტაცია
(III ფაზა) (EU, KfW)
32,386.4
386.4
15,000.0
17,000.0
15,386.4
386.4
15,000.0
0.0
გრანტები
386.4
386.4
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
15,000.0
0.0
15,000.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
17,000.0
0.0
0.0
17,000.0
KfW - ბათუმში კომუნალური
ინფრასტრუქტურის
დაწესებულებათა რეაბილიტაცია IV ფაზა (KfW)
26,886.4
386.4
4,500.0
22,000.0
4,886.4
386.4
4,500.0
0.0
გრანტები
386.4
386.4
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
4,500.0
0.0
4,500.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
22,000.0
0.0
0.0
22,000.0
თბილისის ავტობუსების პროექტი
(EBRD)
34,500.0
0.0
500.0
34,000.0
500.0
0.0
500.0
0.0
500.0
0.0
500.0
0.0
34,000.0
0.0
0.0
34,000.0
ხარჯები
62 12
05
ხარჯები
62 12
06
ხარჯები
სხვა ხარჯები
ფინანსური აქტივების ზრდა
განმკარგავი
საქართველოს ფინანსთა
სამინისტრო
საქართველოს ფინანსთა
სამინისტრო
საქართველოს ფინანსთა
სამინისტრო
84
სხვა
o6ge60r6or lrboJ/r(c)oJ-gbob tsgOcrbgqretb3bob,
6rqgrbrbqgCE gbob qrr brBcoob ggqoqXbg0ob 0Sbrbgb
oboq,obo
2015
ინფორმაცია
საჯარო სამართლის იურიდიული პირების და არასამეწარმეო (არაკომერციული)
იურიდიული პირების შესახებ
ათასი ლარი
დასახელება
სულ ჯამი
მ. შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
1 760 438,5
814 398,6
946 039,9
ჯამური
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
1 738 378,3
792 338,3
946 039,9
გრანტები
7 914,3
7 914,3
0,0
არაფინანსური აქტივების კლება
3 640,0
3 640,0
0,0
ფინანსური აქტივების კლება
10 506,0
10 506,0
0,0
1 860 272,9
914 233,0
946 039,9
1 621 631,7
800 494,3
821 137,4
შრომის ანაზღაურება
716 084,8
381 583,1
334 501,7
საქონელი და მომსახურება
539 888,6
288 279,9
251 608,7
გადასახდელები
ხარჯები
პროცენტი
40,0
0,0
40,0
სუბსიდიები
102 931,0
400,0
102 531,0
გრანტები
33 621,0
5 092,0
28 529,0
სოციალური უზრუნველყოფა
12 795,5
8 063,0
4 732,5
სხვა ხარჯები
216 270,8
117 076,3
99 194,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
210 319,2
111 604,7
98 714,5
ფინანსური აქტივების ზრდა
26 000,0
0,0
26 000,0
ვალდებულებების კლება
2 322,0
2 134,0
188,0
ნაშთის ცვლილება
-99 834,4
-99 834,4
211350928 სსიპ - დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი
0,0
შემოსულობები
125 911,0
115 300,0
10 611,0
125 911,0
115 300,0
10 611,0
130 611,0
120 000,0
10 611,0
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
121 515,3
110 954,3
10 561,0
შრომის ანაზღაურება
78 837,0
70 200,0
8 637,0
საქონელი და მომსახურება
16 221,3
15 505,3
716,0
გრანტები
1 400,0
1 400,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
2 800,0
2 500,0
300,0
სხვა ხარჯები
22 257,0
21 349,0
908,0
9 095,7
9 045,7
50,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნაშთის ცვლილება
-4 700,0
-4 700,0
0,0
205169592 სსიპ - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების
სახელმწიფო ფონდი
შემოსულობები
6 624,0
14,0
6 610,0
2
დასახელება
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
სულ ჯამი
მ. შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
6 624,0
14,0
6 610,0
6 624,0
14,0
6 610,0
6 299,0
13,0
6 286,0
შრომის ანაზღაურება
3 513,0
0,0
3 513,0
საქონელი და მომსახურება
2 672,0
9,0
2 663,0
სოციალური უზრუნველყოფა
70,0
0,0
70,0
სხვა ხარჯები
44,0
4,0
40,0
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
325,0
1,0
324,0
206047286 სსიპ - თბილისის პეტროს ადამიანის სახელობის სომხური პროფესიული სახელმწიფო დრამატული
თეატრი
შემოსულობები
470,0
30,0
440,0
სხვა შემოსავლები
470,0
30,0
440,0
გადასახდელები
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
470,0
30,0
440,0
470,0
30,0
440,0
436,0
0,0
436,0
საქონელი და მომსახურება
34,0
30,0
204427753 სსიპ - საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებათა თარგმნის ბიურო
შემოსულობები
510,0
სხვა შემოსავლები
410,0
4,0
100,0
510,0
410,0
100,0
510,0
410,0
100,0
505,0
405,0
100,0
შრომის ანაზღაურება
65,0
14,0
51,0
საქონელი და მომსახურება
375,0
326,0
49,0
სხვა ხარჯები
65,0
65,0
გადასახდელები
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,0
5,0
227767253 სსიპ - ქალაქ გურჯაანის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი
შემოსულობები
5,0
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
5,0
0,0
0,0
0,0
5,0
5,0
0,0
5,0
5,0
0,0
5,0
5,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
5,0
5,0
0,0
225398272 ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა იოანე ბოლნელის სახელობის სკოლა
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
სუბსიდიები
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
150,0
0,0
150,0
150,0
0,0
150,0
150,0
0,0
150,0
150,0
0,0
150,0
150,0
0,0
406175838 ა(ა)იპ საპატრიარქოს უწყებათა ელექტრონული მომსახურება
150,0
100,0
0,0
100,0
100,0
0,0
100,0
3
დასახელება
გადასახდელები
ხარჯები
სუბსიდიები
სულ ჯამი
მ. შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
100,0
0,0
100,0
90,0
0,0
90,0
90,0
0,0
90,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10,0
0,0
10,0
202050458 სსიპ - ილიკო სუხიშვილის და ნინო რამიშვილის სახელობის ქართული ნაციონალური ბალეტის
სახელმწიფო აკადემიური დასი
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
1 660,0
700,0
960,0
1 660,0
700,0
960,0
1 660,0
700,0
960,0
1 649,0
689,0
960,0
შრომის ანაზღაურება
1 172,0
245,0
927,0
საქონელი და მომსახურება
397,0
364,0
33,0
სხვა ხარჯები
80,0
80,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11,0
11,0
0,0
204877375 სსიპ - ვლადიმირ კომაროვის თბილისის ფიზიკა-მათემატიკის №199 საჯარო სკოლა
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
სუბსიდიები
220,0
0,0
220,0
220,0
0,0
220,0
220,0
0,0
220,0
220,0
0,0
220,0
220,0
0,0
204493262 სსიპ - სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი
220,0
1 000,0
0,0
1 000,0
1 000,0
0,0
1 000,0
1 000,0
0,0
1 000,0
982,0
0,0
982,0
შრომის ანაზღაურება
235,0
0,0
235,0
საქონელი და მომსახურება
730,0
0,0
730,0
სოციალური უზრუნველყოფა
13,0
0,0
13,0
სხვა ხარჯები
4,0
0,0
4,0
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18,0
0,0
247865289 ა(ა)იპ - ტბელ აბუსერიძის სახელობის უნივერსიტეტი
18,0
2 304,0
0,0
2 304,0
2 304,0
0,0
2 304,0
2 304,0
0,0
2 304,0
1 955,0
0,0
1 955,0
1 955,0
0,0
1 955,0
349,0
0,0
205224700 სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
349,0
6 052,0
0,0
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
შემოსულობები
6 052,0
4
დასახელება
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
სულ ჯამი
მ. შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
6 052,0
6 052,0
0,0
6 002,0
6 002,0
0,0
5 447,0
5 447,0
0,0
შრომის ანაზღაურება
3 700,0
3 700,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
1 747,0
1 747,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
555,0
555,0
0,0
ხარჯები
ნაშთის ცვლილება
50,0
50,0
0,0
236098209 ა(ა)იპ - მცხეთის წმინდა თორმეტ მოციქულთა სახელობის მართლმადიდებლური საშუალო სკოლა
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
სუბსიდიები
115,0
0,0
115,0
115,0
0,0
115,0
115,0
0,0
115,0
115,0
0,0
115,0
115,0
0,0
204582521 სსიპ - საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო
შემოსულობები
115,0
8 504,0
60,0
8 444,0
8 504,0
60,0
8 444,0
8 504,0
60,0
8 444,0
6 019,0
45,0
5 974,0
შრომის ანაზღაურება
445,0
0,0
445,0
საქონელი და მომსახურება
3 946,0
45,0
3 901,0
გრანტები
100,0
0,0
100,0
სოციალური უზრუნველყოფა
25,0
0,0
25,0
სხვა ხარჯები
1 503,0
0,0
1 503,0
2 485,0
15,0
212682051 სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი „იბერია“
2 470,0
1 100,0
1 100,0
0,0
1 100,0
1 100,0
0,0
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
3 142,0
3 142,0
0,0
1 130,0
1 130,0
0,0
შრომის ანაზღაურება
850,0
850,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
280,0
280,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ხარჯები
2 012,0
2 012,0
0,0
ნაშთის ცვლილება
-2 042,0
400149326 ა(ა)იპ - „შეცვალე სცენარი“
-2 042,0
0,0
შემოსულობები
300,0
300,0
0,0
300,0
300,0
0,0
304,0
304,0
0,0
302,0
302,0
0,0
286,0
286,0
0,0
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
5
დასახელება
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სულ ჯამი
მ. შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
16,0
16,0
0,0
2,0
2,0
0,0
ნაშთის ცვლილება
-4,0
-4,0
0,0
204902203 საქართველოს ნიკო ბაგრატიონის სახელობის თავადაზნაურთა სკოლა-ლიცეუმი
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
83,0
0,0
83,0
83,0
0,0
83,0
83,0
0,0
83,0
83,0
0,0
83,0
სუბსიდიები
83,0
0,0
83,0
217881424 სსიპ - ქალაქ გორის გიორგი ერისთავის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
60,0
60,0
0,0
60,0
60,0
0,0
60,0
60,0
0,0
60,0
60,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
60,0
60,0
0,0
203851028 სსიპ - საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
5 439,0
2 812,0
2 627,0
5 439,0
2 812,0
2 627,0
5 439,0
2 812,0
2 627,0
5 228,0
2 601,0
2 627,0
შრომის ანაზღაურება
2 471,0
193,0
2 278,0
საქონელი და მომსახურება
2 647,0
2 298,0
349,0
სხვა ხარჯები
110,0
110,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
211,0
211,0
0,0
404409261 ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს დეკორატიული მებაღეობის საზოგადოებრივი კოლეჯი
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
290,0
0,0
290,0
290,0
0,0
290,0
290,0
0,0
290,0
290,0
0,0
290,0
სუბსიდიები
290,0
0,0
290,0
237100070 სსიპ - ქალაქ ოზურგეთის ალექსანდრე წუწუნავას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო
დრამატული თეატრი
შემოსულობები
10,0
10,0
0,0
სხვა შემოსავლები
10,0
10,0
0,0
გადასახდელები
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
10,0
10,0
0,0
10,0
10,0
0,0
8,0
8,0
სხვა ხარჯები
2,0
2,0
428518017 ა(ა)იპ - წმინდა მეფე ვახტანგ გორგასლის სახელობის სკოლა-ინტერნატი
შემოსულობები
170,0
0,0
0,0
0,0
170,0
6
დასახელება
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
სუბსიდიები
სულ ჯამი
მ. შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
170,0
0,0
170,0
170,0
0,0
170,0
100,0
0,0
100,0
100,0
0,0
100,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
70,0
0,0
205297007 სსიპ - ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტალური ბიომედიცინის ცენტრი
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
70,0
1 631,0
0,0
1 631,0
1 631,0
0,0
1 631,0
1 631,0
0,0
1 631,0
1 581,0
0,0
1 581,0
შრომის ანაზღაურება
1 251,0
0,0
1 251,0
საქონელი და მომსახურება
324,0
0,0
324,0
სხვა ხარჯები
6,0
0,0
6,0
50,0
205310938 სსიპ - კონკურენციის სააგენტო
0,0
50,0
1 800,0
0,0
1 800,0
1 800,0
0,0
1 800,0
1 800,0
0,0
1 800,0
1 800,0
0,0
1 800,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
1 274,0
0,0
1 274,0
საქონელი და მომსახურება
479,0
0,0
479,0
სოციალური უზრუნველყოფა
30,0
0,0
30,0
სხვა ხარჯები
17,0
0,0
204390159 სსიპ - თბილისის მარიონეტების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი
17,0
700,0
150,0
550,0
700,0
150,0
550,0
700,0
150,0
550,0
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
692,0
145,0
547,0
შრომის ანაზღაურება
547,0
42,0
505,0
საქონელი და მომსახურება
113,0
73,0
40,0
სხვა ხარჯები
32,0
30,0
2,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8,0
5,0
236067224 სსიპ - ილია ჭავჭავაძის საგურამოს სახელმწიფო მუზეუმი
3,0
68,0
10,0
58,0
68,0
10,0
58,0
68,0
10,0
58,0
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
68,0
10,0
58,0
შრომის ანაზღაურება
58,0
0,0
58,0
საქონელი და მომსახურება
10,0
10,0
0,0
7
დასახელება
სულ ჯამი
მ. შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
205309637 სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური
შემოსულობები
5 350,0
0,0
5 350,0
5 350,0
0,0
5 350,0
5 350,0
0,0
5 350,0
5 244,0
0,0
5 244,0
შრომის ანაზღაურება
1 809,0
0,0
1 809,0
საქონელი და მომსახურება
1 873,0
0,0
1 873,0
სუბსიდიები
100,0
0,0
100,0
სოციალური უზრუნველყოფა
1 330,0
0,0
1 330,0
სხვა ხარჯები
132,0
0,0
132,0
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
106,0
0,0
106,0
235449813 ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ამბროსი ხელაიას სახ. ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლა
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
სუბსიდიები
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
450,0
0,0
450,0
450,0
0,0
450,0
450,0
0,0
450,0
450,0
0,0
450,0
450,0
204584315 სსიპ - სმირნოვების მუზეუმი
0,0
450,0
68,0
0,0
68,0
68,0
0,0
68,0
68,0
0,0
68,0
66,0
0,0
66,0
60,0
0,0
60,0
საქონელი და მომსახურება
5,0
0,0
5,0
სხვა ხარჯები
1,0
0,0
1,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,0
0,0
2,0
218083302 სსიპ - ქალაქ გორის ს. ცინცაძის სახელობის სამუსიკო საზოგადოებრივიკოლეჯი
შემოსულობები
255,0
20,0
235,0
255,0
20,0
235,0
255,0
20,0
235,0
255,0
20,0
235,0
228,0
12,0
216,0
27,0
8,0
215594836 სსიპ - ქალაქ ჭიათურის №12 საჯარო სკოლა
19,0
273,0
0,0
273,0
273,0
0,0
273,0
273,0
0,0
273,0
273,0
0,0
273,0
273,0
0,0
273,0
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
სუბსიდიები
8
დასახელება
სულ ჯამი
მ. შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
202466303 სსიპ - მიკრო და ნანო ელექტრონიკის ინსტიტუტი
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
520,0
0,0
520,0
520,0
0,0
520,0
520,0
0,0
520,0
520,0
0,0
520,0
423,0
0,0
423,0
საქონელი და მომსახურება
97,0
0,0
97,0
237113084 ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ნინოს სახელობის სამრევლო სკოლა
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
150,0
0,0
150,0
150,0
0,0
150,0
150,0
0,0
150,0
150,0
0,0
150,0
სუბსიდიები
150,0
0,0
150,0
439860152 ა(ა)იპ - წმინდა ალექსი შუშანიას სახელობის მართლმადიდებლური სკოლა-გიმნაზია
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
სუბსიდიები
180,0
0,0
180,0
180,0
0,0
180,0
180,0
0,0
180,0
180,0
0,0
180,0
180,0
0,0
417874893 ა(ა)იპ - კულტურისა და სულიერების ცენტრი
180,0
200,0
0,0
200,0
200,0
0,0
200,0
200,0
0,0
200,0
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
სუბსიდიები
186,0
0,0
186,0
186,0
0,0
186,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14,0
0,0
204423230 სსიპ - საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი
შემოსულობები
14,0
3 310,0
1 010,0
2 300,0
3 310,0
1 010,0
2 300,0
4 200,0
1 900,0
2 300,0
3 972,0
1 677,0
2 295,0
შრომის ანაზღაურება
1 026,0
0,0
1 026,0
საქონელი და მომსახურება
2 824,3
1 625,3
1 199,0
სოციალური უზრუნველყოფა
40,0
40,0
0,0
სხვა ხარჯები
81,7
11,7
70,0
228,0
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
223,0
5,0
ნაშთის ცვლილება
-890,0
-890,0
204559691 სსიპ - გარემოს ეროვნული სააგენტო
0,0
შემოსულობები
10 550,0
0,0
10 550,0
9
დასახელება
სხვა შემოსავლები
სულ ჯამი
მ. შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
10 535,7
10 535,7
0,0
გრანტები
14,3
14,3
0,0
გადასახდელები
11 385,0
11 385,0
0,0
9 528,0
9 528,0
0,0
შრომის ანაზღაურება
5 970,0
5 970,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
3 255,0
3 255,0
0,0
ხარჯები
გრანტები
3,0
3,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
60,0
60,0
0,0
სხვა ხარჯები
240,0
240,0
0,0
1 857,0
1 857,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნაშთის ცვლილება
-835,0
-835,0
0,0
221282396 ა(ა)იპ - წმინდა გაბრიელ ეპისკოპოსის სახელობის წყალტუბოს სასულიერო გიმნაზია
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
190,0
0,0
190,0
190,0
0,0
190,0
190,0
0,0
190,0
190,0
0,0
190,0
სუბსიდიები
190,0
0,0
190,0
404924310 ა(ა)იპ - მართლმადიდებლური საღვთისმეტყველო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება გიორგი მთაწმინდელის სახელობის საეკლესიო გალობის უმაღლესი სასწავლებელი
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
სუბსიდიები
294,0
0,0
294,0
294,0
0,0
294,0
294,0
0,0
294,0
294,0
0,0
294,0
294,0
0,0
205313980 სსიპ - დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო
294,0
437,0
0,0
437,0
437,0
0,0
437,0
437,0
0,0
437,0
394,0
0,0
394,0
შრომის ანაზღაურება
150,0
0,0
150,0
საქონელი და მომსახურება
28,0
0,0
28,0
სხვა ხარჯები
216,0
0,0
216,0
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
43,0
0,0
43,0
203853954 სსიპ - ქალაქ თბილისის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის პროფესიული
სახელმწიფო თეატრი
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
10 780,0
1 800,0
8 980,0
10 780,0
1 800,0
8 980,0
10 772,0
1 792,0
8 980,0
9 803,0
1 422,0
8 381,0
10
სულ ჯამი
მ. შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
შრომის ანაზღაურება
7 165,0
80,0
7 085,0
საქონელი და მომსახურება
2 588,0
1 292,0
1 296,0
სოციალური უზრუნველყოფა
10,0
10,0
0,0
სხვა ხარჯები
40,0
40,0
0,0
969,0
370,0
599,0
დასახელება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნაშთის ცვლილება
8,0
8,0
205316497 სსიპ - საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტო
0,0
შემოსულობები
63 100,0
100,0
63 000,0
63 100,0
100,0
63 000,0
63 100,0
100,0
63 000,0
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
56 172,0
100,0
56 072,0
შრომის ანაზღაურება
43 000,0
0,0
43 000,0
საქონელი და მომსახურება
8 697,0
0,0
8 697,0
გრანტები
55,0
0,0
55,0
სოციალური უზრუნველყოფა
600,0
100,0
500,0
სხვა ხარჯები
3 820,0
0,0
3 820,0
6 878,0
0,0
6 878,0
50,0
0,0
400150199 ა(ა)იპ - ინვესტორთა საბჭოს სამდივნო
50,0
80,0
0,0
80,0
80,0
0,0
80,0
80,0
0,0
80,0
80,0
0,0
80,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
80,0
0,0
209472710 სსიპ - ქალაქ თბილისის თბილისის №200 საჯარო სკოლა
80,0
703,0
0,0
703,0
703,0
0,0
703,0
703,0
0,0
703,0
703,0
0,0
703,0
703,0
0,0
206351160 სსიპ - დანაშაულის პრევენციის ცენტრი
703,0
1 500,0
0,0
1 500,0
1 500,0
0,0
1 500,0
1 500,0
0,0
1 500,0
1 490,0
0,0
1 490,0
შრომის ანაზღაურება
1 011,0
0,0
1 011,0
საქონელი და მომსახურება
445,0
0,0
445,0
სოციალური უზრუნველყოფა
30,0
0,0
30,0
სხვა ხარჯები
4,0
0,0
4,0
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
სუბსიდიები
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
11
დასახელება
სულ ჯამი
მ. შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10,0
0,0
204862256 სსიპ - რაფიელ დვალის მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი
10,0
575,0
0,0
575,0
575,0
0,0
575,0
575,0
0,0
575,0
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
575,0
0,0
575,0
შრომის ანაზღაურება
505,0
0,0
505,0
საქონელი და მომსახურება
67,0
0,0
67,0
3,0
0,0
227770800 სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი „აისი“
3,0
830,0
830,0
0,0
830,0
830,0
0,0
830,0
830,0
0,0
830,0
830,0
0,0
637,0
637,0
0,0
სხვა ხარჯები
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
193,0
193,0
0,0
212704938 სსიპ - ნიკო ბერძენიშვილის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო ისტორიული მუზეუმი
შემოსულობები
422,0
112,0
310,0
422,0
112,0
310,0
422,0
112,0
310,0
412,0
105,0
307,0
შრომის ანაზღაურება
353,0
61,0
292,0
საქონელი და მომსახურება
56,0
41,0
15,0
სხვა ხარჯები
3,0
3,0
0,0
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10,0
7,0
204397964 სსიპ - მირზა ფათალი ახუნდოვის აზერბაიჯანული კულტურის მუზეუმი
შემოსულობები
37,0
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
2,0
3,0
35,0
37,0
2,0
35,0
37,0
2,0
35,0
37,0
2,0
35,0
34,0
0,0
34,0
საქონელი და მომსახურება
3,0
2,0
218076542 სსიპ - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი
1,0
4 444,0
4 444,0
0,0
4 444,0
4 444,0
0,0
4 444,0
4 444,0
0,0
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
4 334,0
4 334,0
0,0
შრომის ანაზღაურება
2 833,0
2 833,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
1 276,0
1 276,0
0,0
12
სულ ჯამი
მ. შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
სოციალური უზრუნველყოფა
15,0
15,0
0,0
სხვა ხარჯები
210,0
დასახელება
210,0
0,0
110,0
110,0
206349646 სსიპ - სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო
0,0
3 871,2
3 871,2
0,0
3 871,2
3 871,2
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
4 230,0
4 230,0
0,0
4 203,0
4 203,0
0,0
შრომის ანაზღაურება
2 554,0
2 554,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
1 249,0
1 249,0
0,0
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
36,0
36,0
0,0
სხვა ხარჯები
364,0
364,0
0,0
27,0
27,0
0,0
ნაშთის ცვლილება
-358,8
-358,8
215101716 სსიპ - პროფესიული კოლეჯი „ფაზისი“
0,0
შემოსულობები
350,0
350,0
0,0
350,0
350,0
0,0
431,0
431,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
431,0
431,0
0,0
შრომის ანაზღაურება
260,0
260,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
171,0
171,0
0,0
ნაშთის ცვლილება
-81,0
-81,0
0,0
218083222 სსიპ - დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია
შემოსულობები
13 570,0
0,0
13 570,0
13 570,0
0,0
13 570,0
13 570,0
0,0
13 570,0
13 272,0
0,0
13 272,0
შრომის ანაზღაურება
8 941,0
0,0
8 941,0
საქონელი და მომსახურება
3 544,0
0,0
3 544,0
სოციალური უზრუნველყოფა
240,0
0,0
240,0
სხვა ხარჯები
547,0
0,0
547,0
298,0
0,0
203862622 სსიპ - საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე
298,0
1 900,0
1 900,0
0,0
1 900,0
1 900,0
0,0
3 510,0
3 510,0
0,0
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
2 167,0
2 167,0
0,0
შრომის ანაზღაურება
1 054,0
1 054,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
870,0
870,0
0,0
13
დასახელება
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სულ ჯამი
მ. შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
50,0
50,0
0,0
193,0
193,0
0,0
1 343,0
1 343,0
0,0
ნაშთის ცვლილება
-1 610,0
-1 610,0
435891028 ა(ა)იპ - მესტიის ქრისტიანული განათლების ცენტრი
0,0
შემოსულობები
360,0
360,0
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
სუბსიდიები
0,0
360,0
0,0
360,0
360,0
0,0
360,0
340,0
0,0
340,0
340,0
0,0
340,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20,0
0,0
20,0
430026410 ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა სვიმონ კანანელის სახელობის სასულიერო სწავლების
ცენტრი
შემოსულობები
295,0
0,0
295,0
სხვა შემოსავლები
295,0
0,0
295,0
გადასახდელები
ხარჯები
სუბსიდიები
295,0
0,0
295,0
295,0
0,0
295,0
295,0
0,0
245628496 სსიპ - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი
295,0
700,0
500,0
200,0
700,0
500,0
200,0
1 453,0
1 253,0
200,0
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
1 415,0
1 215,0
200,0
შრომის ანაზღაურება
1 063,0
873,0
190,0
საქონელი და მომსახურება
334,0
334,0
0,0
სხვა ხარჯები
18,0
8,0
10,0
38,0
38,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნაშთის ცვლილება
-753,0
-753,0
0,0
204516648 სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ევგენი მიქელაძის სახელობის
ქ. თბილისის ცენტრალური სამუსიკო სასწავლებელი
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
1 365,0
170,0
1 195,0
1 365,0
170,0
1 195,0
1 365,0
170,0
1 195,0
1 362,0
167,0
1 195,0
შრომის ანაზღაურება
1 264,0
154,0
1 110,0
საქონელი და მომსახურება
95,0
11,0
84,0
სხვა ხარჯები
3,0
2,0
1,0
გადასახდელები
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,0
3,0
0,0
231169641 სსიპ - ქალაქ თელავის ვაჟა-ფშაველას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი
შემოსულობები
100,0
100,0
0,0
14
სულ ჯამი
მ. შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
100,0
100,0
0,0
100,0
100,0
0,0
97,0
97,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
96,0
96,0
0,0
სხვა ხარჯები
1,0
1,0
0,0
3,0
205307407 სსიპ - ანსამბლი „ბასიანი“
3,0
0,0
280,0
40,0
240,0
280,0
40,0
240,0
280,0
40,0
240,0
დასახელება
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
შემოსულობები
280,0
40,0
240,0
197,0
0,0
197,0
83,0
206350599 სსიპ - სმართ ლოჯიქი
40,0
43,0
4 000,0
3 000,0
1 000,0
4 000,0
3 000,0
1 000,0
4 500,0
3 500,0
1 000,0
3 685,0
3 485,0
200,0
შრომის ანაზღაურება
2 075,0
1 875,0
200,0
საქონელი და მომსახურება
980,8
980,8
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
30,0
30,0
0,0
სხვა ხარჯები
599,2
599,2
0,0
815,0
15,0
800,0
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნაშთის ცვლილება
-500,0
-500,0
0,0
202294980 სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
94 621,0
0,0
94 621,0
94 621,0
0,0
94 621,0
94 621,0
0,0
94 621,0
36 391,0
0,0
36 391,0
შრომის ანაზღაურება
1 231,0
0,0
1 231,0
საქონელი და მომსახურება
3 014,0
0,0
3 014,0
გრანტები
5 450,0
0,0
5 450,0
10,0
0,0
10,0
26 686,0
0,0
26 686,0
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
58 230,0
0,0
236098851 სსიპ - ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის საზოგადოებრივი კოლეჯი
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
58 230,0
316,0
316,0
0,0
316,0
316,0
0,0
324,0
324,0
0,0
15
სულ ჯამი
მ. შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
324,0
324,0
0,0
შრომის ანაზღაურება
128,0
128,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
196,0
196,0
0,0
ნაშთის ცვლილება
-8,0
-8,0
218062646 სსიპ - გორის ქალთა კამერული გუნდი
0,0
შემოსულობები
150,0
150,0
დასახელება
ხარჯები
სხვა შემოსავლები
0,0
150,0
0,0
150,0
150,0
0,0
150,0
150,0
0,0
150,0
126,0
0,0
126,0
24,0
0,0
204468664 სსიპ - საქართველოს ეროვნული მუზეუმი
24,0
8 403,0
2 003,0
6 400,0
8 403,0
2 003,0
6 400,0
გადასახდელები
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
8 403,0
2 003,0
6 400,0
8 193,0
1 843,0
6 350,0
შრომის ანაზღაურება
5 413,0
201,0
5 212,0
საქონელი და მომსახურება
2 663,0
1 542,0
1 121,0
სოციალური უზრუნველყოფა
5,0
0,0
5,0
სხვა ხარჯები
112,0
100,0
12,0
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
210,0
160,0
50,0
404439247 ა(ა)იპ - საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიის თბილისის
სასულიერო აკადემია და სემინარია
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
სუბსიდიები
1 932,0
0,0
1 932,0
1 932,0
0,0
1 932,0
1 932,0
0,0
1 932,0
1 922,0
0,0
1 922,0
1 922,0
0,0
1 922,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10,0
0,0
203851536 სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
10,0
3 850,0
0,0
3 850,0
3 850,0
0,0
3 850,0
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
4 291,0
441,0
3 850,0
4 221,0
391,0
3 830,0
შრომის ანაზღაურება
3 669,0
164,0
3 505,0
საქონელი და მომსახურება
450,0
125,0
325,0
გრანტები
10,0
10,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
5,0
5,0
0,0
სხვა ხარჯები
87,0
87,0
0,0
ხარჯები
16
დასახელება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სულ ჯამი
მ. შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
70,0
50,0
20,0
ნაშთის ცვლილება
-441,0
-441,0
0,0
445433674 ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა იოანე ღვთისმეტყველის სახელობის ბათუმის სასულიერო
სემინარია
შემოსულობები
90,0
0,0
90,0
სხვა შემოსავლები
90,0
0,0
90,0
გადასახდელები
ხარჯები
90,0
0,0
90,0
90,0
0,0
90,0
სუბსიდიები
90,0
0,0
90,0
443854189 ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს დიმიტრი ყიფიანის სახელობის სკოლა-პანსიონი
შემოსულობები
150,0
0,0
150,0
150,0
0,0
150,0
150,0
0,0
150,0
150,0
0,0
150,0
150,0
0,0
204577813 სსიპ - საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური
150,0
21 111,0
12 311,0
8 800,0
21 111,0
12 311,0
8 800,0
21 110,0
12 310,0
8 800,0
7 833,0
1 109,0
6 724,0
შრომის ანაზღაურება
3 757,0
729,0
3 028,0
საქონელი და მომსახურება
3 681,0
30,0
3 651,0
სოციალური უზრუნველყოფა
35,0
0,0
35,0
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
სუბსიდიები
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
360,0
350,0
10,0
13 277,0
11 201,0
2 076,0
ნაშთის ცვლილება
1,0
1,0
202303765 სსიპ - საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ
0,0
შემოსულობები
645,0
0,0
645,0
645,0
0,0
645,0
645,0
0,0
645,0
640,0
0,0
640,0
შრომის ანაზღაურება
351,0
0,0
351,0
საქონელი და მომსახურება
287,0
0,0
287,0
სხვა ხარჯები
2,0
0,0
2,0
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,0
0,0
5,0
212698482 სსიპ - ქუთაისის მელიტონ ბალანჩივაძის სახელობის ოპერისა და ბალეტის პროფესიული
სახელმწიფო თეატრი
შემოსულობები
50,0
50,0
0,0
სხვა შემოსავლები
50,0
50,0
0,0
გადასახდელები
50,0
50,0
0,0
17
დასახელება
ხარჯები
სულ ჯამი
მ. შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
50,0
50,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
50,0
50,0
245675880 სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიო
0,0
6 966,0
0,0
6 966,0
6 966,0
0,0
6 966,0
7 096,0
130,0
6 966,0
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
6 096,0
130,0
5 966,0
შრომის ანაზღაურება
1 416,6
2,6
1 414,0
საქონელი და მომსახურება
4 534,4
102,4
4 432,0
სოციალური უზრუნველყოფა
30,0
0,0
30,0
სხვა ხარჯები
115,0
25,0
90,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
945,0
0,0
945,0
ვალდებულებების კლება
55,0
0,0
55,0
ნაშთის ცვლილება
-130,0
-130,0
206351749 სსიპ - ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტო
0,0
შემოსულობები
1 200,0
500,0
700,0
1 200,0
500,0
700,0
1 160,0
460,0
700,0
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
1 118,0
438,0
680,0
შრომის ანაზღაურება
783,2
263,2
520,0
საქონელი და მომსახურება
316,8
166,8
150,0
სოციალური უზრუნველყოფა
6,0
3,0
3,0
სხვა ხარჯები
12,0
5,0
7,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
40,0
20,0
20,0
ვალდებულებების კლება
2,0
2,0
0,0
ნაშთის ცვლილება
40,0
40,0
0,0
205296188 სსიპ - საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი
შემოსულობები
6 487,9
0,0
6 487,9
6 487,9
0,0
6 487,9
6 487,9
0,0
6 487,9
6 465,4
0,0
6 465,4
შრომის ანაზღაურება
837,5
0,0
837,5
საქონელი და მომსახურება
1 360,9
0,0
1 360,9
სოციალური უზრუნველყოფა
2,0
0,0
2,0
4 265,0
0,0
4 265,0
22,5
0,0
205263873 სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო
22,5
26 020,0
26 020,0
0,0
26 020,0
26 020,0
0,0
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
18
დასახელება
გადასახდელები
ხარჯები
სულ ჯამი
მ. შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
25 989,0
25 989,0
0,0
19 409,0
19 409,0
0,0
შრომის ანაზღაურება
11 294,0
11 294,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
6 483,0
6 483,0
0,0
გრანტები
25,0
25,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
210,0
210,0
0,0
სხვა ხარჯები
1 397,0
1 397,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6 480,0
6 480,0
0,0
ვალდებულებების კლება
100,0
100,0
0,0
ნაშთის ცვლილება
31,0
31,0
205190513 სსიპ - შსს მომსახურების სააგენტო
0,0
შემოსულობები
59 000,0
59 000,0
0,0
59 000,0
59 000,0
0,0
58 340,0
58 340,0
0,0
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
40 605,0
40 605,0
0,0
შრომის ანაზღაურება
14 680,4
14 680,4
0,0
საქონელი და მომსახურება
7 384,6
7 384,6
0,0
გრანტები
2 800,0
2 800,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
350,0
350,0
0,0
სხვა ხარჯები
15 390,0
15 390,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
17 585,0
17 585,0
0,0
ვალდებულებების კლება
150,0
150,0
0,0
ნაშთის ცვლილება
660,0
660,0
0,0
215613361 ა(ა)იპ - წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ჭიათურის მართლმადიდებლური სკოლა
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
320,0
0,0
320,0
320,0
0,0
320,0
320,0
0,0
320,0
260,0
0,0
260,0
260,0
0,0
260,0
60,0
0,0
238727213 სსიპ - ქალაქ სამტრედიის №15 სკოლა
60,0
264,0
264,0
სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
სუბსიდიები
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
0,0
264,0
0,0
264,0
264,0
0,0
264,0
264,0
0,0
264,0
264,0
0,0
231288068 სსიპ - თელავის ისტორიული მუზეუმი
264,0
315,0
15,0
300,0
315,0
15,0
300,0
19
დასახელება
გადასახდელები
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
სულ ჯამი
მ. შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
315,0
15,0
300,0
315,0
15,0
300,0
250,0
0,0
250,0
საქონელი და მომსახურება
65,0
15,0
224069594 სსიპ - ახალციხის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი
50,0
132,0
120,0
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
12,0
132,0
12,0
120,0
132,0
12,0
120,0
132,0
12,0
120,0
125,0
5,0
120,0
საქონელი და მომსახურება
7,0
7,0
0,0
231284277 ა(ა)იპ - ალავერდის ეპარქიასთან არსებული წმინდა ბიძინა, შალვა და ელიზბარის სახ.
ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლა
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
სუბსიდიები
180,0
0,0
180,0
180,0
0,0
180,0
180,0
0,0
180,0
180,0
0,0
180,0
180,0
0,0
204578064 სსიპ - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
180,0
32 520,0
32 520,0
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
0,0
32 520,0
0,0
32 520,0
32 520,0
0,0
32 520,0
31 806,0
0,0
31 806,0
800,0
0,0
800,0
საქონელი და მომსახურება
2 234,0
0,0
2 234,0
გრანტები
21 072,0
0,0
21 072,0
სოციალური უზრუნველყოფა
10,0
0,0
10,0
სხვა ხარჯები
7 690,0
0,0
7 690,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
714,0
0,0
714,0
249255345 სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქ.სოხუმის დიმიტრი
არაყიშვილის სახელობის სამუსიკო სასწავლებელი
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
14,0
14,0
0,0
14,0
14,0
0,0
14,0
14,0
0,0
14,0
14,0
0,0
შრომის ანაზღაურება
7,0
7,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
6,0
6,0
0,0
გადასახდელები
ხარჯები
სხვა ხარჯები
1,0
1,0
0,0
203860447 სსიპ - გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის
ეროვნული კვლევითი ცენტრი
20
დასახელება
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
სულ ჯამი
მ. შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
546,0
100,0
446,0
546,0
100,0
446,0
546,0
100,0
446,0
546,0
100,0
446,0
შრომის ანაზღაურება
411,0
40,0
371,0
საქონელი და მომსახურება
133,0
59,0
74,0
გადასახდელები
ხარჯები
სხვა ხარჯები
2,0
1,0
204935712 სსიპ - ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი
1,0
3 300,0
370,0
2 930,0
3 300,0
370,0
2 930,0
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
3 300,0
370,0
2 930,0
2 855,0
296,0
2 559,0
შრომის ანაზღაურება
798,0
0,0
798,0
საქონელი და მომსახურება
550,0
225,0
325,0
სუბსიდიები
1 426,0
0,0
1 426,0
სხვა ხარჯები
81,0
71,0
10,0
445,0
74,0
231287005 ა(ა)იპ - პროფესიული კოლეჯი „პრესტიჟი“
371,0
600,0
0,0
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
600,0
600,0
600,0
0,0
600,0
600,0
0,0
600,0
600,0
0,0
317,0
317,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
283,0
283,0
203851313 სსიპ - საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრი
0,0
1 100,0
80,0
1 020,0
1 100,0
80,0
1 020,0
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
1 100,0
80,0
1 020,0
1 080,0
80,0
1 000,0
შრომის ანაზღაურება
782,0
30,0
752,0
საქონელი და მომსახურება
288,0
40,0
248,0
სხვა ხარჯები
10,0
10,0
0,0
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20,0
0,0
20,0
245624294 ა(ა)იპ - სმენადაქვეითებულ ბავშვთა რეაბილიტაციისა და ადაპტაციის ცენტრი
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
სუბსიდიები
100,0
0,0
100,0
100,0
0,0
100,0
100,0
0,0
100,0
100,0
0,0
100,0
100,0
0,0
100,0
21
დასახელება
სულ ჯამი
მ. შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
245610398 სსიპ - პროფესიული კოლეჯი „ბლექსი“
შემოსულობები
450,0
450,0
0,0
450,0
450,0
0,0
450,0
450,0
0,0
423,0
423,0
0,0
შრომის ანაზღაურება
250,0
250,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
173,0
173,0
0,0
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27,0
27,0
0,0
204556284 ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს ფერისცვალების დედათა მონასტერთან არსებული მოწყალების
ცენტრი
შემოსულობები
50,0
0,0
50,0
სხვა შემოსავლები
50,0
0,0
50,0
გადასახდელები
ხარჯები
50,0
0,0
50,0
50,0
0,0
50,0
სუბსიდიები
50,0
0,0
50,0
202937876 სსიპ - მიხეილ შენგელიას სახელობის ქართული მედიცინის ისტორიის მუზეუმი
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
32,0
0,0
32,0
32,0
0,0
32,0
32,0
0,0
32,0
32,0
0,0
32,0
27,0
0,0
27,0
საქონელი და მომსახურება
5,0
0,0
246954620 სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი „ახალი ტალღა“
5,0
1 325,0
1 325,0
0,0
1 325,0
1 325,0
0,0
1 629,0
1 629,0
0,0
1 573,0
1 573,0
0,0
შრომის ანაზღაურება
770,0
770,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
759,0
759,0
0,0
სხვა ხარჯები
44,0
44,0
0,0
56,0
56,0
0,0
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნაშთის ცვლილება
-304,0
-304,0
0,0
204571588 ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ნინოს სახ. მართლმადიდებლური სკოლა
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
სუბსიდიები
შემოსულობები
64,0
0,0
64,0
64,0
0,0
64,0
64,0
0,0
64,0
64,0
0,0
64,0
64,0
0,0
204911337 სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო
64,0
6 950,0
4 450,0
2 500,0
22
დასახელება
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
სულ ჯამი
მ. შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
6 950,0
2 500,0
4 450,0
6 950,0
2 500,0
4 450,0
6 180,0
1 800,0
4 380,0
შრომის ანაზღაურება
4 001,0
800,0
3 201,0
საქონელი და მომსახურება
1 944,0
850,0
1 094,0
სოციალური უზრუნველყოფა
20,0
0,0
20,0
სხვა ხარჯები
215,0
150,0
65,0
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
770,0
700,0
211346925 სსიპ - საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია
70,0
1 199,0
99,0
1 100,0
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
1 100,0
0,0
1 100,0
გრანტები
99,0
99,0
0,0
გადასახდელები
1 199,0
99,0
1 100,0
1 134,0
99,0
1 035,0
შრომის ანაზღაურება
979,0
74,0
905,0
საქონელი და მომსახურება
152,0
25,0
127,0
სოციალური უზრუნველყოფა
3,0
0,0
3,0
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
65,0
0,0
65,0
424069242 ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს ახალციხის წმინდა გრიგოლ ხანძთელის სახელობის სასულიერო
სემინარია
შემოსულობები
430,0
0,0
430,0
სხვა შემოსავლები
430,0
0,0
430,0
გადასახდელები
ხარჯები
სუბსიდიები
430,0
0,0
430,0
430,0
0,0
430,0
430,0
0,0
212907513 სსიპ - ქალაქ ქუთაისის სამუსიკო კოლეჯი
430,0
215,0
210,0
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
5,0
215,0
5,0
210,0
215,0
5,0
210,0
215,0
5,0
210,0
შრომის ანაზღაურება
195,0
0,0
195,0
საქონელი და მომსახურება
15,0
3,0
12,0
გადასახდელები
ხარჯები
სხვა ხარჯები
5,0
2,0
3,0
202059495 სსიპ - საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმი ხელოვნების სასახლე
შემოსულობები
387,0
34,0
353,0
სხვა შემოსავლები
387,0
34,0
353,0
გადასახდელები
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
387,0
34,0
353,0
382,0
29,0
353,0
281,0
7,0
274,0
23
სულ ჯამი
მ. შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
საქონელი და მომსახურება
99,0
21,0
78,0
სხვა ხარჯები
2,0
1,0
1,0
დასახელება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,0
5,0
202297335 სსიპ - სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი „დელტა“
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
0,0
22 968,0
0,0
22 968,0
22 968,0
0,0
22 968,0
41 135,0
18 167,0
22 968,0
40 092,0
18 167,0
21 925,0
შრომის ანაზღაურება
15 551,0
0,0
15 551,0
საქონელი და მომსახურება
24 255,0
18 167,0
6 088,0
ხარჯები
გრანტები
54,0
0,0
54,0
სოციალური უზრუნველყოფა
100,0
0,0
100,0
სხვა ხარჯები
132,0
0,0
132,0
1 043,0
0,0
1 043,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნაშთის ცვლილება
-18 167,0
-18 167,0
0,0
202887386 სსიპ - ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელობის თბილისის საბალეტო ხელოვნების სახელმწიფო სასწავლებელი
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
850,0
150,0
700,0
850,0
150,0
700,0
850,0
150,0
700,0
838,0
148,0
690,0
შრომის ანაზღაურება
723,0
140,0
583,0
საქონელი და მომსახურება
104,0
4,0
100,0
სოციალური უზრუნველყოფა
2,0
0,0
2,0
სხვა ხარჯები
9,0
4,0
5,0
12,0
2,0
238751775 სსიპ - ნიკო ნიკოლაძის სახლ-მუზეუმი
10,0
67,0
60,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
7,0
67,0
7,0
60,0
67,0
7,0
60,0
67,0
7,0
60,0
58,0
0,0
58,0
საქონელი და მომსახურება
9,0
7,0
204585564 სსიპ - ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტო
2,0
815,0
25,0
790,0
815,0
25,0
790,0
815,0
25,0
790,0
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
812,0
25,0
787,0
შრომის ანაზღაურება
460,0
0,0
460,0
საქონელი და მომსახურება
343,0
25,0
318,0
24
სულ ჯამი
მ. შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
სოციალური უზრუნველყოფა
7,0
0,0
7,0
სხვა ხარჯები
2,0
დასახელება
0,0
2,0
3,0
0,0
217890192 ა(ა)იპ - პროფესიული კოლეჯი „განთიადი“
3,0
500,0
500,0
0,0
500,0
500,0
0,0
658,0
658,0
0,0
608,0
608,0
0,0
შრომის ანაზღაურება
388,0
388,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
220,0
220,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
50,0
50,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
ნაშთის ცვლილება
-158,0
-158,0
0,0
200162224 სსიპ - საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო
შემოსულობები
1 986,0
1 030,0
1 986,0
1 030,0
956,0
2 046,0
1 090,0
956,0
1 780,0
1 090,0
690,0
შრომის ანაზღაურება
1 250,0
560,0
690,0
საქონელი და მომსახურება
345,0
345,0
0,0
სხვა ხარჯები
185,0
185,0
0,0
266,0
0,0
266,0
ნაშთის ცვლილება
-60,0
-60,0
235891512 სსიპ - პროფესიული კოლეჯი „თეთნულდი“
0,0
შემოსულობები
210,0
210,0
0,0
210,0
210,0
0,0
218,0
218,0
0,0
218,0
218,0
0,0
შრომის ანაზღაურება
120,0
120,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
98,0
98,0
0,0
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
ნაშთის ცვლილება
-8,0
-8,0
209467851 სსიპ - საქართველოს ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრი
შემოსულობები
0,0
60,0
2 160,0
2 220,0
60,0
2 160,0
2 220,0
60,0
2 160,0
2 135,0
60,0
2 075,0
შრომის ანაზღაურება
729,0
0,0
729,0
საქონელი და მომსახურება
1 040,0
52,0
988,0
სუბსიდიები
350,0
0,0
350,0
სხვა ხარჯები
16,0
8,0
8,0
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
2 220,0
956,0
25
დასახელება
სულ ჯამი
მ. შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
არაფინანსური აქტივების ზრდა
85,0
0,0
205311232 სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო
85,0
5 370,0
0,0
5 370,0
5 370,0
0,0
5 370,0
5 370,0
0,0
5 370,0
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
5 355,0
0,0
5 355,0
შრომის ანაზღაურება
567,0
0,0
567,0
საქონელი და მომსახურება
273,5
0,0
273,5
სუბსიდიები
4 500,0
0,0
4 500,0
სოციალური უზრუნველყოფა
9,5
0,0
9,5
სხვა ხარჯები
5,0
0,0
5,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15,0
0,0
15,0
412693205 ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს ვანისა და ბაღდათის ეპარქიის კულტურულ-საგანმანათლებლო
ცენტრი
შემოსულობები
175,0
0,0
175,0
სხვა შემოსავლები
175,0
0,0
175,0
გადასახდელები
ხარჯები
175,0
0,0
175,0
175,0
0,0
175,0
სუბსიდიები
175,0
0,0
205162802 სსიპ - საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
175,0
4 640,0
1 200,0
3 440,0
4 640,0
1 200,0
3 440,0
5 500,0
2 060,0
3 440,0
5 219,0
1 979,0
3 240,0
შრომის ანაზღაურება
2 873,0
408,0
2 465,0
საქონელი და მომსახურება
1 919,0
1 194,0
725,0
სოციალური უზრუნველყოფა
20,0
0,0
20,0
სხვა ხარჯები
407,0
377,0
30,0
281,0
81,0
200,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნაშთის ცვლილება
-860,0
-860,0
205296650 სსიპ - საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური
0,0
შემოსულობები
12 417,0
125,0
12 292,0
12 417,0
125,0
12 292,0
12 388,0
96,0
12 292,0
12 216,0
94,0
12 122,0
შრომის ანაზღაურება
2 806,0
0,0
2 806,0
საქონელი და მომსახურება
1 333,0
93,0
1 240,0
სოციალური უზრუნველყოფა
50,0
0,0
50,0
სხვა ხარჯები
8 027,0
1,0
8 026,0
172,0
2,0
170,0
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26
დასახელება
სულ ჯამი
მ. შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/
გადასახდელები
ნაშთის ცვლილება
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
29,0
29,0
245427337 სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
0,0
5 500,0
5 500,0
0,0
5 500,0
5 500,0
0,0
5 500,0
5 500,0
0,0
5 080,0
5 080,0
0,0
შრომის ანაზღაურება
3 220,0
3 220,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
1 733,0
1 733,0
0,0
გრანტები
10,0
10,0
0,0
სხვა ხარჯები
117,0
117,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
420,0
420,0
0,0
215593043 სსიპ ქ.ჭიათურის აკაკი წერეთლის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი `
შემოსულობები
22,0
22,0
0,0
22,0
22,0
0,0
22,0
22,0
0,0
22,0
22,0
0,0
შრომის ანაზღაურება
8,0
8,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
12,0
12,0
0,0
2,0
2,0
237079497 ა(ა)იპ - პროფესიული კოლეჯი „ჰორიზონტი“
0,0
650,0
650,0
0,0
650,0
650,0
0,0
921,0
921,0
0,0
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
სხვა ხარჯები
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
721,0
721,0
0,0
შრომის ანაზღაურება
499,0
499,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
222,0
222,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
200,0
200,0
0,0
ნაშთის ცვლილება
-271,0
-271,0
211351071 ა(ა)იპ - პროფესიული კოლეჯი „იკაროსი“
0,0
შემოსულობები
1 550,0
1 550,0
0,0
1 550,0
1 550,0
0,0
1 550,0
1 550,0
0,0
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
1 500,0
1 500,0
0,0
შრომის ანაზღაურება
864,0
864,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
633,0
633,0
0,0
სხვა ხარჯები
3,0
3,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
50,0
50,0
0,0
239860147 სსიპ - ქ. სენაკის აკაკი ხორავას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი
შემოსულობები
20,0
20,0
0,0
27
დასახელება
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
სულ ჯამი
მ. შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
20,0
20,0
0,0
20,0
20,0
0,0
20,0
20,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
20,0
20,0
204429494 სსიპ - სახელისუფლებო სპეციალური კავშირების სააგენტო
0,0
1 470,0
1 470,0
0,0
გადასახდელები
ხარჯები
1 431,0
1 431,0
0,0
შრომის ანაზღაურება
995,8
995,8
0,0
საქონელი და მომსახურება
113,2
113,2
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
9,0
9,0
0,0
სხვა ხარჯები
313,0
313,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
37,0
37,0
0,0
ვალდებულებების კლება
2,0
2,0
0,0
ნაშთის ცვლილება
-1 470,0
-1 470,0
0,0
242576627 ა(ა)იპ - ცაგერისა და ლენტეხის საგანმანათლებლო და კულტურულ-გამაჯანსაღებელი ცენტრი
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
სუბსიდიები
290,0
0,0
290,0
290,0
0,0
290,0
290,0
0,0
290,0
180,0
0,0
180,0
180,0
0,0
180,0
110,0
0,0
200280622 სსიპ - კიბერუსაფრთხოების ბიურო
110,0
1 522,0
0,0
1 522,0
1 522,0
0,0
1 522,0
1 522,0
0,0
1 522,0
1 522,0
0,0
1 522,0
შრომის ანაზღაურება
1 321,0
0,0
1 321,0
საქონელი და მომსახურება
186,0
0,0
186,0
სოციალური უზრუნველყოფა
10,0
0,0
10,0
5,0
0,0
209467646 სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი „მერმისი“
5,0
1 402,0
1 402,0
0,0
1 402,0
1 402,0
0,0
1 402,0
1 402,0
0,0
1 339,0
1 339,0
0,0
შრომის ანაზღაურება
652,0
652,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
664,0
664,0
0,0
სხვა ხარჯები
23,0
23,0
0,0
63,0
63,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
სხვა ხარჯები
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
28
დასახელება
სულ ჯამი
მ. შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
202055319 სსიპ - ჯ. კახიძის სახელობის თბილისის მუსიკალურ-კულტურული ცენტრი
შემოსულობები
3 224,0
175,0
3 049,0
3 224,0
175,0
3 049,0
3 224,0
175,0
3 049,0
3 219,0
170,0
3 049,0
შრომის ანაზღაურება
2 910,0
30,0
2 880,0
საქონელი და მომსახურება
260,0
95,0
165,0
გრანტები
10,0
10,0
0,0
სხვა ხარჯები
39,0
35,0
4,0
5,0
5,0
211358957 სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივი
0,0
7 850,0
1 700,0
6 150,0
7 850,0
1 700,0
6 150,0
8 585,0
2 435,0
6 150,0
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
7 345,0
1 295,0
6 050,0
შრომის ანაზღაურება
4 000,0
0,0
4 000,0
საქონელი და მომსახურება
2 471,0
471,0
2 000,0
გრანტები
4,0
4,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
100,0
50,0
50,0
სხვა ხარჯები
770,0
770,0
0,0
1 240,0
1 140,0
100,0
ნაშთის ცვლილება
-735,0
-735,0
206091398 სსიპ - ქალაქ თბილისის №202 საჯარო სკოლა
0,0
შემოსულობები
306,0
0,0
306,0
306,0
0,0
306,0
306,0
0,0
306,0
306,0
0,0
306,0
306,0
0,0
205146493 სსიპ - იუსტიციის უმაღლესი სკოლა
306,0
1 565,0
35,0
1 530,0
1 565,0
35,0
1 530,0
1 560,0
30,0
1 530,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
სუბსიდიები
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
1 520,0
30,0
1 490,0
შრომის ანაზღაურება
649,0
0,0
649,0
საქონელი და მომსახურება
565,0
28,0
537,0
სოციალური უზრუნველყოფა
20,0
0,0
20,0
სხვა ხარჯები
286,0
2,0
284,0
40,0
0,0
40,0
5,0
5,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნაშთის ცვლილება
29
დასახელება
სულ ჯამი
მ. შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
200279448 სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი „გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი“
შემოსულობები
550,0
550,0
0,0
550,0
550,0
0,0
500,0
500,0
0,0
495,0
495,0
0,0
შრომის ანაზღაურება
465,0
465,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
26,0
26,0
0,0
სხვა ხარჯები
4,0
4,0
0,0
5,0
5,0
0,0
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნაშთის ცვლილება
50,0
50,0
205306293 სსიპ - სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო
0,0
5 350,0
0,0
5 350,0
5 350,0
0,0
5 350,0
5 350,0
0,0
5 350,0
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
3 095,0
0,0
3 095,0
შრომის ანაზღაურება
530,0
0,0
530,0
საქონელი და მომსახურება
735,0
0,0
735,0
სოციალური უზრუნველყოფა
10,0
0,0
10,0
სხვა ხარჯები
1 820,0
0,0
1 820,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 255,0
0,0
2 255,0
215113552 სსიპ - ქალაქ ფოთის ვალერიან გუნიას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი
შემოსულობები
40,0
40,0
0,0
40,0
40,0
0,0
40,0
40,0
0,0
40,0
40,0
0,0
შრომის ანაზღაურება
20,0
20,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
15,0
15,0
0,0
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
სხვა ხარჯები
5,0
5,0
200169325 სსიპ - აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
0,0
570,0
420,0
150,0
570,0
420,0
150,0
555,0
405,0
150,0
545,0
395,0
150,0
შრომის ანაზღაურება
320,0
170,0
150,0
საქონელი და მომსახურება
161,0
161,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
2,0
2,0
0,0
სხვა ხარჯები
62,0
62,0
0,0
10,0
10,0
0,0
15,0
15,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნაშთის ცვლილება
30
დასახელება
სულ ჯამი
მ. შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
405017388 ა(ა)იპ - თანამედროვე თეატრალური ხელოვნების განვითარების ცენტრი
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
248,0
8,0
240,0
248,0
8,0
240,0
248,0
8,0
240,0
248,0
8,0
240,0
166,0
0,0
166,0
საქონელი და მომსახურება
82,0
8,0
74,0
231187168 სსიპ - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
3 220,0
3 220,0
0,0
3 220,0
3 220,0
0,0
3 424,0
3 424,0
0,0
3 374,0
3 374,0
0,0
შრომის ანაზღაურება
1 938,0
1 938,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
1 190,0
1 190,0
0,0
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
6,0
6,0
0,0
სხვა ხარჯები
240,0
240,0
0,0
50,0
50,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნაშთის ცვლილება
-204,0
-204,0
204447330 სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური
შემოსულობები
2 150,0
0,0
2 150,0
2 150,0
0,0
2 150,0
2 150,0
0,0
2 150,0
1 820,0
0,0
1 820,0
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
0,0
შრომის ანაზღაურება
1 362,0
0,0
1 362,0
საქონელი და მომსახურება
385,0
0,0
385,0
გრანტები
10,0
0,0
10,0
სხვა ხარჯები
63,0
0,0
63,0
330,0
0,0
205142200 სსიპ - სურსათის ეროვნული სააგენტო
330,0
22 460,0
3 200,0
19 260,0
22 460,0
3 200,0
19 260,0
22 560,0
3 300,0
19 260,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
22 225,0
3 235,0
18 990,0
შრომის ანაზღაურება
8 750,0
1 500,0
7 250,0
საქონელი და მომსახურება
12 474,0
925,0
11 549,0
30,0
0,0
30,0
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
40,0
10,0
30,0
სხვა ხარჯები
931,0
800,0
131,0
285,0
15,0
270,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31
დასახელება
ვალდებულებების კლება
სულ ჯამი
მ. შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
50,0
50,0
0,0
ნაშთის ცვლილება
-100,0
-100,0
209467628 სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია
0,0
შემოსულობები
7 460,0
720,0
6 740,0
7 460,0
720,0
6 740,0
7 460,0
720,0
6 740,0
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
7 237,0
567,0
6 670,0
შრომის ანაზღაურება
3 400,0
0,0
3 400,0
საქონელი და მომსახურება
3 436,0
482,0
2 954,0
სოციალური უზრუნველყოფა
70,0
0,0
70,0
სხვა ხარჯები
331,0
85,0
246,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
223,0
153,0
70,0
205304357 სსიპ - საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
1 850,0
750,0
1 100,0
1 850,0
750,0
1 100,0
1 850,0
750,0
1 100,0
1 680,0
750,0
930,0
შრომის ანაზღაურება
535,0
0,0
535,0
საქონელი და მომსახურება
1 025,0
650,0
375,0
გადასახდელები
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
18,0
10,0
8,0
სხვა ხარჯები
102,0
90,0
12,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
170,0
0,0
170,0
215148588 ა(ა)იპ - ფოთის საგანმანათლებლო და კულტურულ-გამაჯანსაღებელი ცენტრი
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
653,0
0,0
653,0
653,0
0,0
653,0
653,0
0,0
653,0
653,0
0,0
653,0
სუბსიდიები
653,0
0,0
653,0
204473346 სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
3 921,0
160,0
3 761,0
3 921,0
160,0
3 761,0
3 861,0
100,0
3 761,0
3 781,0
50,0
3 731,0
შრომის ანაზღაურება
695,0
0,0
695,0
საქონელი და მომსახურება
2 989,0
50,0
2 939,0
სოციალური უზრუნველყოფა
10,0
0,0
10,0
სხვა ხარჯები
87,0
0,0
87,0
80,0
50,0
30,0
60,0
60,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნაშთის ცვლილება
32
დასახელება
სულ ჯამი
მ. შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
211368474 სსიპ - კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი
შემოსულობები
2 637,0
710,0
1 927,0
სხვა შემოსავლები
1 987,0
60,0
1 927,0
გრანტები
650,0
650,0
0,0
გადასახდელები
2 635,0
708,0
1 927,0
2 590,0
688,0
1 902,0
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
1 231,0
10,0
1 221,0
საქონელი და მომსახურება
1 349,0
678,0
671,0
სხვა ხარჯები
10,0
0,0
10,0
45,0
20,0
25,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნაშთის ცვლილება
2,0
2,0
0,0
202949159 სსიპ - საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო საზოგადოებრივი კოლეჯი
შემოსულობები
460,0
110,0
350,0
460,0
110,0
350,0
460,0
110,0
350,0
458,0
110,0
348,0
შრომის ანაზღაურება
296,0
72,0
224,0
საქონელი და მომსახურება
160,0
36,0
124,0
სხვა ხარჯები
2,0
2,0
0,0
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,0
0,0
2,0
243914617 ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს ურბნისისა და რუისის ეპარქიის ქარელის წმ. გიორგი
მთაწმინდელის სახ. გიმნაზია
შემოსულობები
193,0
0,0
193,0
193,0
0,0
193,0
193,0
0,0
193,0
193,0
0,0
193,0
193,0
0,0
204578581 სსიპ - ეროვნული სატყეო სააგენტო
193,0
18 775,0
10 500,0
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
სუბსიდიები
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
8 275,0
18 775,0
8 275,0
10 500,0
18 775,0
8 275,0
10 500,0
18 235,0
8 275,0
9 960,0
შრომის ანაზღაურება
9 732,0
2 300,0
7 432,0
საქონელი და მომსახურება
7 013,0
4 614,0
2 399,0
სოციალური უზრუნველყოფა
100,0
41,0
59,0
სხვა ხარჯები
1 390,0
1 320,0
70,0
გადასახდელები
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
540,0
0,0
218082526 ა(ა)იპ - წმინდა ალექსანდრე ოქროპირიძის სახელობის სკოლა
540,0
130,0
0,0
130,0
130,0
0,0
130,0
33
დასახელება
გადასახდელები
ხარჯები
სუბსიდიები
სულ ჯამი
მ. შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
130,0
0,0
130,0
110,0
0,0
110,0
110,0
0,0
110,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20,0
0,0
404923785 ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო
20,0
75 700,0
75 700,0
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
0,0
75 700,0
0,0
75 700,0
83 085,0
7 385,0
75 700,0
66 975,0
7 275,0
59 700,0
საქონელი და მომსახურება
1 910,0
970,0
940,0
სუბსიდიები
59 160,0
400,0
58 760,0
7,0
7,0
0,0
5 898,0
5 898,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
110,0
110,0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
16 000,0
0,0
16 000,0
გადასახდელები
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
ნაშთის ცვლილება
-7 385,0
-7 385,0
0,0
204534502 სსიპ - არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
9 500,0
1 900,0
7 600,0
9 500,0
1 900,0
7 600,0
9 300,0
1 700,0
7 600,0
8 190,0
1 060,0
7 130,0
შრომის ანაზღაურება
5 388,0
408,0
4 980,0
საქონელი და მომსახურება
2 271,0
242,0
2 029,0
გრანტები
10,0
10,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
80,0
0,0
80,0
სხვა ხარჯები
441,0
400,0
41,0
1 110,0
640,0
470,0
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნაშთის ცვლილება
200,0
200,0
0,0
202270452 სსიპ - მიხეილ თუმანიშვილის სახელობის კინომსახიობთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრი
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
1 340,0
150,0
1 190,0
1 340,0
150,0
1 190,0
1 340,0
150,0
1 190,0
1 320,0
130,0
1 190,0
შრომის ანაზღაურება
1 065,0
0,0
1 065,0
საქონელი და მომსახურება
233,0
108,0
125,0
სხვა ხარჯები
22,0
22,0
0,0
20,0
20,0
217881503 სსიპ - ივანე მაჩაბლის მუზეუმი
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
შემოსულობები
45,0
0,0
45,0
34
დასახელება
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
სულ ჯამი
მ. შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
45,0
0,0
45,0
45,0
0,0
45,0
45,0
0,0
45,0
41,0
0,0
41,0
საქონელი და მომსახურება
4,0
0,0
245623491 ა(ა)იპ - ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიის საგანმანათლებლო ცენტრი
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
სუბსიდიები
4,0
1 768,0
0,0
1 768,0
1 768,0
0,0
1 768,0
1 768,0
0,0
1 768,0
1 440,0
0,0
1 440,0
1 440,0
0,0
1 440,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
328,0
0,0
204425121 სსიპ - საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრი
328,0
5 270,0
0,0
5 270,0
5 270,0
0,0
5 270,0
5 270,0
0,0
5 270,0
5 243,0
0,0
5 243,0
შრომის ანაზღაურება
490,0
0,0
490,0
საქონელი და მომსახურება
845,0
0,0
845,0
გრანტები
312,0
0,0
312,0
სოციალური უზრუნველყოფა
2,0
0,0
2,0
3 594,0
0,0
3 594,0
27,0
211367279 სსიპ - ინსტიტუტი ოპტიკა
0,0
27,0
361,0
0,0
361,0
361,0
0,0
361,0
361,0
0,0
361,0
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
361,0
0,0
361,0
შრომის ანაზღაურება
270,0
0,0
270,0
საქონელი და მომსახურება
89,0
0,0
89,0
2,0
0,0
204582763 სსიპ - მეწარმეობის განვითარების სააგენტო
2,0
სხვა ხარჯები
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
21 704,0
0,0
21 704,0
21 704,0
0,0
21 704,0
21 704,0
0,0
21 704,0
21 662,0
21 662,0
0,0
შრომის ანაზღაურება
920,0
0,0
920,0
საქონელი და მომსახურება
7 065,0
0,0
7 065,0
სუბსიდიები
13 530,0
0,0
13 530,0
35
სულ ჯამი
მ. შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
სოციალური უზრუნველყოფა
2,0
0,0
2,0
სხვა ხარჯები
145,0
0,0
145,0
დასახელება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
42,0
0,0
42,0
231290206 სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება თელავის ნიკო
სულხანიშვილის სახელობის სამუსიკო სასწავლებელი
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
255,0
10,0
245,0
255,0
10,0
245,0
255,0
10,0
245,0
255,0
10,0
245,0
229,0
5,0
224,0
26,0
5,0
205047288 სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო
21,0
1 140,0
0,0
1 140,0
1 140,0
0,0
1 140,0
1 140,0
0,0
1 140,0
1 083,0
0,0
1 083,0
შრომის ანაზღაურება
565,0
0,0
565,0
საქონელი და მომსახურება
500,0
0,0
500,0
სხვა ხარჯები
18,0
0,0
18,0
საქონელი და მომსახურება
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
57,0
0,0
57,0
205300057 სსიპ - გიორგი ელიავას სახელეობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის
ინსტიტუტი
შემოსულობები
1 235,0
700,0
535,0
სხვა შემოსავლები
935,0
400,0
535,0
გრანტები
300,0
300,0
0,0
გადასახდელები
1 498,0
963,0
535,0
ხარჯები
1 486,0
951,0
535,0
შრომის ანაზღაურება
399,0
63,0
336,0
საქონელი და მომსახურება
987,0
788,0
199,0
სოციალური უზრუნველყოფა
15,0
15,0
0,0
სხვა ხარჯები
85,0
85,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,0
2,0
0,0
ვალდებულებების კლება
10,0
10,0
0,0
ნაშთის ცვლილება
-263,0
-263,0
204534058 სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური
0,0
შემოსულობები
4 900,0
0,0
4 900,0
4 900,0
0,0
4 900,0
4 900,0
0,0
4 900,0
4 766,0
0,0
4 766,0
3 370,0
0,0
3 370,0
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
36
სულ ჯამი
მ. შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
საქონელი და მომსახურება
1 330,0
0,0
1 330,0
სოციალური უზრუნველყოფა
44,0
0,0
44,0
სხვა ხარჯები
22,0
0,0
22,0
134,0
0,0
204582674 სსიპ - ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრი
134,0
1 300,0
0,0
1 300,0
1 300,0
0,0
1 300,0
1 300,0
0,0
1 300,0
1 292,0
0,0
1 292,0
190,0
0,0
190,0
დასახელება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
627,0
0,0
627,0
სხვა ხარჯები
475,0
0,0
475,0
8,0
0,0
226575024 სსიპ - ეროვნული საშენი მეურნეობა
8,0
1 488,0
912,0
576,0
1 488,0
912,0
576,0
1 491,0
915,0
576,0
1 201,0
725,0
476,0
შრომის ანაზღაურება
460,0
294,0
166,0
საქონელი და მომსახურება
629,0
319,0
310,0
სოციალური უზრუნველყოფა
2,0
2,0
0,0
სხვა ხარჯები
110,0
110,0
0,0
290,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
190,0
100,0
ნაშთის ცვლილება
-3,0
-3,0
208183605 სსიპ - პროფესიული კოლეჯი „სპექტრი“
0,0
შემოსულობები
530,0
530,0
0,0
530,0
530,0
0,0
677,0
677,0
0,0
677,0
677,0
0,0
შრომის ანაზღაურება
600,0
600,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
77,0
77,0
0,0
ნაშთის ცვლილება
-147,0
-147,0
205297720 სსიპ - ქართული სპორტის მუზეუმი
0,0
შემოსულობები
75,0
0,0
75,0
75,0
0,0
75,0
75,0
0,0
75,0
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
70,0
0,0
70,0
შრომის ანაზღაურება
54,0
0,0
54,0
საქონელი და მომსახურება
16,0
0,0
16,0
37
დასახელება
სულ ჯამი
მ. შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,0
0,0
5,0
203851983 სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ქ. თბილისის სამხატვრო
სასწავლებელი
შემოსულობები
128,0
0,0
128,0
სხვა შემოსავლები
128,0
0,0
128,0
გადასახდელები
ხარჯები
128,0
0,0
128,0
128,0
0,0
128,0
შრომის ანაზღაურება
105,0
0,0
105,0
საქონელი და მომსახურება
22,0
0,0
22,0
სხვა ხარჯები
1,0
0,0
1,0
204579456 სსიპ - საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ლევან მიქელაძის სახელობის დიპლომატიური
სასწავლო ცენტრი
შემოსულობები
395,0
10,0
385,0
395,0
10,0
385,0
395,0
10,0
385,0
377,0
10,0
367,0
შრომის ანაზღაურება
108,0
0,0
108,0
საქონელი და მომსახურება
251,0
7,0
244,0
სოციალური უზრუნველყოფა
14,0
0,0
14,0
სხვა ხარჯები
4,0
3,0
1,0
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18,0
0,0
18,0
204496116 სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქ. თბილისის ზ.
ფალიაშვილის სახელობის ცენტრალური სამუსიკო სკოლის “ნიჭიერთა ათწლედი“
შემოსულობები
1 474,0
14,0
1 460,0
1 474,0
14,0
1 460,0
1 474,0
14,0
1 460,0
1 474,0
14,0
1 460,0
შრომის ანაზღაურება
1 362,0
0,0
1 362,0
საქონელი და მომსახურება
104,0
8,0
96,0
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
სხვა ხარჯები
8,0
6,0
2,0
204562311 სსიპ - საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო
შემოსულობები
7 681,0
1 150,0
6 531,0
7 681,0
1 150,0
6 531,0
7 681,0
1 150,0
6 531,0
7 567,0
1 120,0
6 447,0
შრომის ანაზღაურება
2 758,0
436,0
2 322,0
საქონელი და მომსახურება
1 916,0
423,0
1 493,0
სოციალური უზრუნველყოფა
57,0
45,0
12,0
სხვა ხარჯები
2 836,0
216,0
2 620,0
114,0
30,0
84,0
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
38
დასახელება
სულ ჯამი
მ. შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
205299005 სსიპ - მწერალთა სახლი
შემოსულობები
607,0
150,0
457,0
607,0
150,0
457,0
607,0
150,0
457,0
579,0
132,0
447,0
შრომის ანაზღაურება
302,0
5,0
297,0
საქონელი და მომსახურება
250,0
103,0
147,0
სხვა ხარჯები
27,0
24,0
3,0
28,0
18,0
218080190 სსიპ - იაკობ გოგებაშვილის სახლ-მუზეუმი
10,0
63,0
20,0
43,0
63,0
20,0
43,0
63,0
20,0
43,0
63,0
20,0
43,0
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
51,0
8,0
43,0
საქონელი და მომსახურება
11,0
11,0
0,0
სხვა ხარჯები
1,0
1,0
424066977 სსიპ - სამცხე - ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
0,0
3 420,0
3 420,0
0,0
3 420,0
3 420,0
0,0
3 492,0
3 492,0
0,0
3 427,0
3 427,0
0,0
შრომის ანაზღაურება
2 072,0
2 072,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
1 239,0
1 239,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
8,0
8,0
0,0
სხვა ხარჯები
108,0
108,0
0,0
65,0
65,0
0,0
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნაშთის ცვლილება
-72,0
-72,0
0,0
404412765 ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოსთან არსებული ახალგაზრდობის სულიერი და
ინტელექტუალური განვითარების ცენტრი
შემოსულობები
150,0
0,0
150,0
სხვა შემოსავლები
150,0
0,0
150,0
გადასახდელები
ხარჯები
სუბსიდიები
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
150,0
0,0
150,0
150,0
0,0
150,0
150,0
0,0
229281158 სსიპ - ვაჟა-ფშაველას სახლ-მუზეუმი
150,0
48,0
7,0
41,0
48,0
7,0
41,0
48,0
7,0
41,0
48,0
7,0
41,0
39
დასახელება
შრომის ანაზღაურება
სულ ჯამი
მ. შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
40,0
0,0
40,0
საქონელი და მომსახურება
8,0
7,0
1,0
228926400 სსიპ - ზინაიდა კვერენჩხილაძის სახელობის დმანისის პროფესუილი სახელმწიფო დრამატული
თეატრი
შემოსულობები
1,0
1,0
0,0
სხვა შემოსავლები
1,0
1,0
0,0
გადასახდელები
ხარჯები
1,0
1,0
0,0
1,0
1,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
1,0
1,0
0,0
238775857 ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმ. მიტროპოლიტ ნაზარი ლეჟავას სახ. სამტრედიის
მართლმადიდებლური სკოლა
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
სუბსიდიები
290,0
0,0
290,0
290,0
0,0
290,0
290,0
0,0
290,0
230,0
0,0
230,0
230,0
0,0
230,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
60,0
0,0
202463119 ა(ა)იპ - თიანეთისა და ფშავ-ხევსურეთის ეპარქიის განვითარების ფონდი
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
60,0
57,0
0,0
57,0
57,0
0,0
57,0
57,0
0,0
57,0
57,0
0,0
57,0
სუბსიდიები
57,0
0,0
57,0
419987474 ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს კახათის წმიდა გიორგის სახელობის სასულიერო გიმნაზია
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
70,0
0,0
70,0
70,0
0,0
70,0
70,0
0,0
70,0
70,0
0,0
70,0
სუბსიდიები
70,0
0,0
70,0
404379070 ა(ა)იპ - წმიდა ექვთიმე ღვთისკაცის სახელობის პროფესიული საგანმანათლებლო კოლეჯი
შემოსულობები
300,0
სხვა შემოსავლები
0,0
300,0
0,0
300,0
300,0
0,0
300,0
285,0
0,0
285,0
285,0
0,0
285,0
15,0
0,0
238121714 დავით გარეჯის მუზეუმ-ნაკრძალი
15,0
21,0
0,0
21,0
21,0
0,0
21,0
21,0
0,0
21,0
გადასახდელები
ხარჯები
სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
300,0
40
დასახელება
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
სულ ჯამი
მ. შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
21,0
0,0
21,0
17,0
0,0
17,0
საქონელი და მომსახურება
4,0
0,0
4,0
220414969 ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს ზუგდიდის წმინდა გიორგის სახელობის გიმნაზია
შემოსულობები
220,0
0,0
220,0
220,0
0,0
220,0
220,0
0,0
220,0
210,0
0,0
210,0
210,0
0,0
210,0
10,0
0,0
204577699 სსიპ - მონაცემთა გაცვლის სააგენტო
10,0
2 400,0
150,0
2 250,0
2 400,0
150,0
2 250,0
2 530,0
280,0
2 250,0
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
2 250,0
0,0
2 250,0
შრომის ანაზღაურება
1 473,0
0,0
1 473,0
საქონელი და მომსახურება
736,0
0,0
736,0
გრანტები
9,0
0,0
9,0
სოციალური უზრუნველყოფა
30,0
0,0
30,0
2,0
0,0
2,0
280,0
280,0
0,0
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნაშთის ცვლილება
-130,0
-130,0
204862247 სსიპ - გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი
შემოსულობები
1 529,0
0,0
1 529,0
1 529,0
0,0
1 529,0
1 529,0
0,0
1 529,0
1 529,0
0,0
1 529,0
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
0,0
შრომის ანაზღაურება
1 231,0
0,0
1 231,0
საქონელი და მომსახურება
293,0
0,0
293,0
5,0
0,0
212704689 სსიპ - ქალაქ ქუთაისის №45 საჯარო სკოლა
5,0
278,0
278,0
სოციალური უზრუნველყოფა
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
სუბსიდიები
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
0,0
278,0
0,0
278,0
278,0
0,0
278,0
278,0
0,0
278,0
278,0
0,0
205300048 სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა
278,0
11 494,0
1 114,0
10 380,0
11 494,0
1 114,0
10 380,0
41
დასახელება
გადასახდელები
ხარჯები
სულ ჯამი
მ. შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
11 670,0
1 290,0
10 380,0
10 315,0
1 255,0
9 060,0
შრომის ანაზღაურება
900,0
198,0
702,0
საქონელი და მომსახურება
9 295,0
959,0
8 336,0
სოციალური უზრუნველყოფა
31,0
16,0
15,0
სხვა ხარჯები
89,0
82,0
7,0
1 355,0
35,0
1 320,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნაშთის ცვლილება
-176,0
-176,0
0,0
203840530 სსიპ - შოთა რუსთაველის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი
შემოსულობები
3 890,0
სხვა შემოსავლები
750,0
3 140,0
3 890,0
750,0
3 140,0
3 890,0
750,0
3 140,0
3 858,0
718,0
3 140,0
შრომის ანაზღაურება
3 113,0
120,0
2 993,0
საქონელი და მომსახურება
695,0
548,0
147,0
სოციალური უზრუნველყოფა
5,0
5,0
0,0
სხვა ხარჯები
45,0
45,0
0,0
გადასახდელები
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32,0
32,0
204990082 სსიპ - საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
0,0
2 300,0
0,0
2 300,0
2 300,0
0,0
2 300,0
2 310,0
10,0
2 300,0
2 282,0
10,0
2 272,0
შრომის ანაზღაურება
803,0
0,0
803,0
საქონელი და მომსახურება
1 444,0
10,0
1 434,0
სოციალური უზრუნველყოფა
30,0
0,0
30,0
სხვა ხარჯები
5,0
0,0
5,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25,0
0,0
25,0
ვალდებულებების კლება
3,0
0,0
3,0
ნაშთის ცვლილება
-10,0
-10,0
0,0
216297433 სსიპ - საქართველოს ხალხური სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლი „რუსთავი“
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
974,0
250,0
724,0
974,0
250,0
724,0
974,0
250,0
724,0
969,0
245,0
724,0
შრომის ანაზღაურება
770,0
60,0
710,0
საქონელი და მომსახურება
179,0
165,0
14,0
სხვა ხარჯები
20,0
20,0
0,0
5,0
5,0
0,0
გადასახდელები
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
42
დასახელება
სულ ჯამი
მ. შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
204522793 სსიპ - საქართველოს სახელმწიფო უზრუნველყოფის სააგენტო
შემოსულობები
7 500,0
0,0
7 500,0
7 500,0
0,0
7 500,0
7 500,0
0,0
7 500,0
7 250,0
0,0
7 250,0
შრომის ანაზღაურება
1 385,0
0,0
1 385,0
საქონელი და მომსახურება
5 640,0
0,0
5 640,0
სოციალური უზრუნველყოფა
25,0
0,0
25,0
სხვა ხარჯები
200,0
0,0
200,0
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
250,0
0,0
241582685 ა(ა)იპ - წმინდა ილია მართლის სახელობის ყვარლის გიმნაზია
250,0
235,0
0,0
235,0
235,0
0,0
235,0
235,0
0,0
235,0
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
სუბსიდიები
230,0
0,0
230,0
230,0
0,0
230,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,0
0,0
404509199 ა(ა)იპ - ყოვლადწმიდა სამების საკათედრო ტაძრის სამგალობლო სკოლა
შემოსულობები
469,0
სხვა შემოსავლები
469,0
469,0
0,0
469,0
469,0
0,0
469,0
469,0
0,0
469,0
469,0
0,0
202178927 სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო
469,0
22 357,0
8,0
22 349,0
22 357,0
8,0
22 349,0
22 357,0
8,0
22 349,0
გადასახდელები
ხარჯები
სუბსიდიები
0,0
5,0
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
22 057,0
8,0
22 049,0
შრომის ანაზღაურება
17 000,0
0,0
17 000,0
საქონელი და მომსახურება
4 908,0
8,0
4 900,0
გრანტები
3,0
0,0
3,0
სოციალური უზრუნველყოფა
102,0
0,0
102,0
სხვა ხარჯები
44,0
0,0
44,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
300,0
0,0
300,0
211346444 სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
1 385,0
0,0
1 385,0
1 385,0
0,0
1 385,0
1 385,0
0,0
1 385,0
1 385,0
0,0
1 385,0
43
სულ ჯამი
მ. შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
1 136,0
0,0
1 136,0
249,0
0,0
206348987 სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემია
249,0
1 350,0
450,0
900,0
1 350,0
450,0
900,0
1 350,0
450,0
900,0
დასახელება
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
1 267,0
377,0
890,0
შრომის ანაზღაურება
579,9
104,9
475,0
საქონელი და მომსახურება
600,1
192,1
408,0
სოციალური უზრუნველყოფა
5,0
0,0
5,0
სხვა ხარჯები
82,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
80,0
2,0
83,0
73,0
204525585 სსიპ - შემოსავლების სამსახური
10,0
131 404,0
34 144,0
97 260,0
131 404,0
97 260,0
34 144,0
131 394,0
97 250,0
34 144,0
121 178,0
87 034,0
34 144,0
შრომის ანაზღაურება
71 500,0
43 724,0
27 776,0
საქონელი და მომსახურება
25 646,0
19 278,0
6 368,0
გადასახდელები
ხარჯები
გრანტები
95,0
95,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
1 550,0
1 550,0
0,0
სხვა ხარჯები
22 387,0
22 387,0
0,0
10 216,0
10 216,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნაშთის ცვლილება
10,0
10,0
204446965 სსიპ - ღვინის ეროვნული სააგენტო
0,0
შემოსულობები
32 750,0
350,0
32 400,0
32 750,0
350,0
32 400,0
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
32 750,0
350,0
32 400,0
32 580,0
350,0
32 230,0
შრომის ანაზღაურება
1 198,0
242,0
956,0
საქონელი და მომსახურება
6 621,0
10,0
6 611,0
გრანტები
54,0
0,0
54,0
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
14,0
0,0
14,0
24 693,0
98,0
24 595,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
170,0
0,0
170,0
212700996 სსიპ - ქალაქ ქუთაისის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო
თეატრი
შემოსულობები
75,0
75,0
0,0
სხვა შემოსავლები
75,0
75,0
0,0
გადასახდელები
75,0
75,0
0,0
44
დასახელება
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
სულ ჯამი
მ. შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
75,0
75,0
0,0
10,0
10,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
65,0
65,0
0,0
203860964 სსიპ - საქართველოს ხალხური და გამოყენებითი ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმი
შემოსულობები
143,0
80,0
63,0
143,0
80,0
63,0
143,0
80,0
63,0
143,0
80,0
63,0
შრომის ანაზღაურება
69,0
18,0
51,0
საქონელი და მომსახურება
73,0
61,0
12,0
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
სხვა ხარჯები
1,0
1,0
0,0
205233022 საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული
უნივერსიტეტი
შემოსულობები
2 000,0
0,0
2 000,0
სხვა შემოსავლები
2 000,0
0,0
2 000,0
გადასახდელები
ხარჯები
სუბსიდიები
2 000,0
0,0
2 000,0
2 000,0
0,0
2 000,0
2 000,0
0,0
229326440 სსიპ - დავით და გიორგი ერისთავების სახლ-მუზეუმი
2 000,0
25,0
0,0
25,0
25,0
0,0
25,0
25,0
0,0
25,0
25,0
0,0
25,0
23,0
0,0
23,0
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
2,0
0,0
2,0
202056531 სსიპ - ქალაქ თბილისის გიორგი მიქელაძის სახელობის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო
თეატრი
შემოსულობები
530,0
80,0
450,0
სხვა შემოსავლები
530,0
80,0
450,0
გადასახდელები
ხარჯები
530,0
80,0
450,0
530,0
80,0
450,0
შრომის ანაზღაურება
453,0
3,0
450,0
საქონელი და მომსახურება
70,0
70,0
0,0
სხვა ხარჯები
7,0
7,0
0,0
233734082 ა(ა)იპ - აქართველოს საპატრიარქოს ლანჩხუთის წმიდა იოანე ნათლისმცემლის სახელობის
სასულიერო გიმნაზია
შემოსულობები
155,0
0,0
155,0
სხვა შემოსავლები
155,0
0,0
155,0
გადასახდელები
ხარჯები
155,0
0,0
155,0
155,0
0,0
155,0
45
დასახელება
სულ ჯამი
მ. შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
სუბსიდიები
155,0
0,0
155,0
237113075 ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა გაბრიელ ეპისკოპოსის სახელობის სამრევლო სკოლა
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
175,0
0,0
175,0
175,0
0,0
175,0
175,0
0,0
175,0
175,0
0,0
175,0
სუბსიდიები
175,0
0,0
175,0
404392947 ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოსთან არსებული წმინდა კვირიკესა და ივლიტას სახელობის
დედათა და ბავშვთა თავშესაფარი
შემოსულობები
120,0
0,0
120,0
120,0
0,0
120,0
120,0
0,0
120,0
120,0
0,0
120,0
120,0
0,0
404438211 ა(ა)იპ სპორტული კლუბი არმია
120,0
735,0
0,0
735,0
735,0
0,0
735,0
735,0
0,0
735,0
735,0
0,0
735,0
შრომის ანაზღაურება
138,0
0,0
138,0
საქონელი და მომსახურება
584,0
0,0
584,0
13,0
0,0
205297935 სსიპ - სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო
13,0
5 300,0
5 300,0
0,0
5 300,0
5 300,0
0,0
11 005,0
11 005,0
0,0
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
სუბსიდიები
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
სხვა ხარჯები
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
5 065,0
5 065,0
0,0
შრომის ანაზღაურება
1 984,0
1 984,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
827,0
827,0
0,0
გრანტები
5,0
5,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
20,0
20,0
0,0
სხვა ხარჯები
2 229,0
2 229,0
0,0
5 940,0
5 940,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნაშთის ცვლილება
-5 705,0
-5 705,0
0,0
203850813 სსიპ - თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
5 029,0
889,0
4 140,0
5 029,0
889,0
4 140,0
5 029,0
889,0
4 140,0
4 841,0
739,0
4 102,0
46
სულ ჯამი
მ. შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
შრომის ანაზღაურება
3 905,0
350,0
3 555,0
საქონელი და მომსახურება
690,0
267,0
423,0
გრანტები
7,0
7,0
0,0
სხვა ხარჯები
239,0
115,0
124,0
დასახელება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
188,0
150,0
202307404 სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო
38,0
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
46 860,1
42 660,1
4 200,0
46 860,1
42 660,1
4 200,0
46 860,0
42 660,0
4 200,0
2 749,0
40 467,0
37 718,0
შრომის ანაზღაურება
10 704,0
10 704,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
24 772,0
22 023,0
2 749,0
სოციალური უზრუნველყოფა
340,0
340,0
0,0
სხვა ხარჯები
4 651,0
4 651,0
0,0
6 393,0
4 942,0
1 451,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნაშთის ცვლილება
0,1
0,1
202238621 სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო
0,0
შემოსულობები
38 500,0
38 500,0
0,0
38 500,0
38 500,0
0,0
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
43 251,0
43 251,0
0,0
41 215,0
41 215,0
0,0
შრომის ანაზღაურება
18 224,0
18 224,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
17 441,0
17 441,0
0,0
ხარჯები
გრანტები
40,0
40,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
700,0
700,0
0,0
სხვა ხარჯები
4 810,0
4 810,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 736,0
1 736,0
0,0
ვალდებულებების კლება
300,0
300,0
0,0
ნაშთის ცვლილება
-4 751,0
-4 751,0
0,0
211324351 სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის
ეროვნული ცენტრი
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
7 910,0
650,0
7 260,0
7 910,0
650,0
7 260,0
7 910,0
650,0
7 260,0
7 856,0
644,0
7 212,0
შრომის ანაზღაურება
3 420,0
320,0
3 100,0
საქონელი და მომსახურება
4 269,5
318,5
3 951,0
გრანტები
50,0
0,0
50,0
სოციალური უზრუნველყოფა
62,0
0,0
62,0
ხარჯები
47
დასახელება
სხვა ხარჯები
სულ ჯამი
მ. შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
54,5
5,5
49,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
54,0
6,0
48,0
204577582 ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა თამარ მეფის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტი
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
470,0
0,0
470,0
470,0
0,0
470,0
470,0
0,0
470,0
470,0
0,0
470,0
სუბსიდიები
470,0
0,0
470,0
441555452 ა(ა)იპ - მართლმადიდებლური საღვთისმეტყველო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება
ყვარლის წმინდა აბიბოს ნეკრესელის სახელობის სასულიერო სემინარია
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
სუბსიდიები
385,0
0,0
385,0
385,0
0,0
385,0
385,0
0,0
385,0
380,0
0,0
380,0
380,0
0,0
380,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,0
0,0
212273868 სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი
5,0
7 800,0
0,0
7 800,0
7 800,0
0,0
7 800,0
7 960,0
160,0
7 800,0
7 935,0
160,0
7 775,0
შრომის ანაზღაურება
3 625,0
100,0
3 525,0
საქონელი და მომსახურება
4 182,0
20,0
4 162,0
სოციალური უზრუნველყოფა
68,0
0,0
68,0
სხვა ხარჯები
60,0
40,0
20,0
25,0
0,0
25,0
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნაშთის ცვლილება
-160,0
-160,0
239404337 სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო მუზეუმი
0,0
შემოსულობები
95,0
10,0
85,0
95,0
10,0
85,0
95,0
10,0
85,0
95,0
10,0
85,0
85,0
0,0
85,0
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
10,0
10,0
416288920 ა(ა)იპ - რუსთავისა და მარნეულის ეპარქიასთან არსებული სახელობო სკოლა
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
0,0
50,0
0,0
50,0
50,0
0,0
50,0
50,0
0,0
50,0
40,0
0,0
40,0
48
დასახელება
სუბსიდიები
სულ ჯამი
მ. შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
40,0
0,0
40,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10,0
0,0
220371979 სსიპ - დადიანების სასახლეთა ისტორიულ-არქიტექტურული მუზეუმი
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
10,0
291,0
91,0
200,0
291,0
91,0
200,0
291,0
91,0
200,0
286,0
86,0
200,0
შრომის ანაზღაურება
225,0
30,0
195,0
საქონელი და მომსახურება
60,0
55,0
5,0
სხვა ხარჯები
1,0
1,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,0
5,0
0,0
203838632 სსიპ - გიორგი ლეონიძის სახელობის ქართული ლიტერატურის სახელმწიფო მუზეუმი
შემოსულობები
337,0
57,0
280,0
337,0
57,0
280,0
337,0
57,0
280,0
327,0
57,0
270,0
შრომის ანაზღაურება
239,0
9,0
230,0
საქონელი და მომსახურება
83,0
47,0
36,0
სხვა ხარჯები
5,0
1,0
4,0
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10,0
0,0
205035120 სსიპ - სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო
10,0
3 298,0
0,0
3 298,0
3 298,0
0,0
3 298,0
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
3 298,0
0,0
3 298,0
3 278,0
0,0
3 278,0
შრომის ანაზღაურება
2 430,0
0,0
2 430,0
საქონელი და მომსახურება
819,0
0,0
819,0
სოციალური უზრუნველყოფა
15,0
0,0
15,0
სხვა ხარჯები
14,0
0,0
14,0
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20,0
0,0
20,0
204438313 ა(ა)იპ - საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიასთან არსებული ქრისტიანული კვლევის
საერთაშორისო ცენტრი
შემოსულობები
70,0
0,0
70,0
სხვა შემოსავლები
70,0
0,0
70,0
გადასახდელები
ხარჯები
სუბსიდიები
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
70,0
0,0
70,0
70,0
0,0
70,0
70,0
0,0
205319350 სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრი
70,0
6 195,0
0,0
6 195,0
6 195,0
0,0
6 195,0
49
დასახელება
გადასახდელები
ხარჯები
სულ ჯამი
მ. შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
6 195,0
0,0
6 195,0
6 185,0
0,0
6 185,0
შრომის ანაზღაურება
324,2
0,0
324,2
საქონელი და მომსახურება
321,8
0,0
321,8
სოციალური უზრუნველყოფა
5,0
0,0
5,0
5 534,0
0,0
5 534,0
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10,0
0,0
249250821 სსიპ - სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტი
10,0
870,0
0,0
870,0
870,0
0,0
870,0
870,0
0,0
870,0
870,0
0,0
870,0
შრომის ანაზღაურება
632,0
0,0
632,0
საქონელი და მომსახურება
228,0
0,0
228,0
სოციალური უზრუნველყოფა
4,0
0,0
4,0
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
სხვა ხარჯები
6,0
0,0
205065196 სსიპ - საქართველოს ეროვნული მუსიკალური ცენტრი
6,0
2 766,0
850,0
1 916,0
2 766,0
850,0
1 916,0
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
2 766,0
850,0
1 916,0
2 760,0
844,0
1 916,0
შრომის ანაზღაურება
1 980,0
150,0
1 830,0
საქონელი და მომსახურება
648,0
562,0
86,0
სხვა ხარჯები
132,0
132,0
0,0
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6,0
6,0
0,0
203827485 სსიპ - საქართველოს ხალხური სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლი „ერისიონი“
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
1 146,0
120,0
1 026,0
1 146,0
120,0
1 026,0
1 146,0
120,0
1 026,0
1 143,0
117,0
1 026,0
შრომის ანაზღაურება
1 051,0
25,0
1 026,0
საქონელი და მომსახურება
64,0
64,0
0,0
სხვა ხარჯები
28,0
28,0
0,0
გადასახდელები
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,0
3,0
0,0
205195028 საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ილია მართლის სახელობის თბილისის სკოლა
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
236,0
0,0
236,0
236,0
0,0
236,0
236,0
0,0
236,0
236,0
0,0
236,0
50
დასახელება
სუბსიდიები
სულ ჯამი
მ. შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
236,0
0,0
204571267 სსიპ - ჩრდილების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი „აფხაზეთი“
236,0
109,0
1,0
108,0
109,0
1,0
108,0
109,0
1,0
108,0
109,0
1,0
108,0
108,0
0,0
108,0
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
1,0
1,0
0,0
218064699 სსიპ - გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო
ჰოსპიტალი
შემოსულობები
6 539,0
0,0
6 539,0
სხვა შემოსავლები
6 539,0
0,0
6 539,0
გადასახდელები
ხარჯები
13 239,0
6 700,0
6 539,0
13 239,0
6 700,0
6 539,0
შრომის ანაზღაურება
4 471,0
0,0
4 471,0
საქონელი და მომსახურება
8 628,0
6 700,0
1 928,0
სოციალური უზრუნველყოფა
120,0
0,0
120,0
სხვა ხარჯები
20,0
0,0
20,0
ნაშთის ცვლილება
-6 700,0
-6 700,0
0,0
203851545 სსიპ - თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
8 281,0
3 445,0
4 836,0
8 281,0
3 445,0
4 836,0
8 281,0
3 445,0
4 836,0
6 055,0
3 330,0
2 725,0
შრომის ანაზღაურება
4 472,0
1 961,0
2 511,0
საქონელი და მომსახურება
1 495,0
1 311,0
184,0
სხვა ხარჯები
88,0
58,0
30,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 226,0
115,0
2 111,0
212698473 სსიპ - ქალაქ ქუთაისის ლადო მესხიშვილის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული
თეატრი
შემოსულობები
110,0
110,0
0,0
სხვა შემოსავლები
110,0
110,0
0,0
გადასახდელები
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
სხვა ხარჯები
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
110,0
110,0
0,0
110,0
110,0
0,0
85,0
85,0
0,0
25,0
25,0
205296259 სსიპ - თბილისის სახელმწიფო კამერული ორკესტრი
0,0
323,0
20,0
303,0
323,0
20,0
303,0
323,0
20,0
303,0
51
დასახელება
ხარჯები
სულ ჯამი
მ. შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
323,0
20,0
303,0
შრომის ანაზღაურება
282,0
0,0
282,0
საქონელი და მომსახურება
34,0
14,0
20,0
7,0
6,0
212704992 გელათის მეცნიერებათა აკადემია
1,0
130,0
130,0
სხვა ხარჯები
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
0,0
130,0
0,0
130,0
130,0
0,0
130,0
130,0
0,0
130,0
130,0
0,0
204861970 სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
130,0
33 751,0
33 751,0
0,0
სხვა შემოსავლები
33 000,0
33 000,0
0,0
გრანტები
751,0
751,0
0,0
გადასახდელები
ხარჯები
სუბსიდიები
შემოსულობები
გადასახდელები
35 751,0
35 751,0
0,0
33 317,0
33 317,0
0,0
შრომის ანაზღაურება
12 853,0
12 853,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
17 479,0
17 479,0
0,0
45,0
45,0
0,0
ხარჯები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
140,0
140,0
0,0
სხვა ხარჯები
2 800,0
2 800,0
0,0
2 434,0
2 434,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნაშთის ცვლილება
-2 000,0
-2 000,0
211328703 სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი
0,0
შემოსულობები
56 808,0
56 808,0
0,0
56 758,0
56 758,0
0,0
50,0
50,0
0,0
სხვა შემოსავლები
გრანტები
გადასახდელები
62 089,0
62 089,0
0,0
49 084,0
49 084,0
0,0
შრომის ანაზღაურება
25 542,0
25 542,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
19 252,0
19 252,0
0,0
60,0
60,0
0,0
ხარჯები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
304,0
304,0
0,0
სხვა ხარჯები
3 926,0
3 926,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11 705,0
11 705,0
0,0
ვალდებულებების კლება
1 300,0
1 300,0
0,0
ნაშთის ცვლილება
-5 281,0
-5 281,0
0,0
242008965 ა(ა)იპ - ჩოხატაურის ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის სახელმწიფო სამრევლო სკოლა
შემოსულობები
167,0
0,0
167,0
52
დასახელება
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
სულ ჯამი
მ. შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
167,0
0,0
167,0
167,0
0,0
167,0
167,0
0,0
167,0
სუბსიდიები
167,0
0,0
167,0
205296286 სსიპ - კლასიკური მუსიკის დაცვის, განვითარებისა და პოპულარიზაციის ცენტრი
შემოსულობები
195,0
სხვა შემოსავლები
40,0
155,0
195,0
40,0
155,0
195,0
40,0
155,0
193,0
38,0
155,0
შრომის ანაზღაურება
153,0
3,0
150,0
საქონელი და მომსახურება
32,0
27,0
5,0
სხვა ხარჯები
8,0
8,0
0,0
გადასახდელები
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,0
2,0
0,0
201948928 სსიპ - თბილისის ვასო აბაშიძის სახელობის მუსიკალური კომედიისა და დრამის პროფესიული
სახელმწიფო თეატრი
შემოსულობები
1 455,0
255,0
1 200,0
სხვა შემოსავლები
1 455,0
255,0
1 200,0
გადასახდელები
ხარჯები
1 455,0
255,0
1 200,0
1 440,0
240,0
1 200,0
შრომის ანაზღაურება
1 079,0
10,0
1 069,0
საქონელი და მომსახურება
353,0
222,0
131,0
გრანტები
5,0
5,0
0,0
სხვა ხარჯები
3,0
3,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15,0
15,0
205309655 სსიპ - სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი
0,0
6 600,0
0,0
6 600,0
6 600,0
0,0
6 600,0
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
6 600,0
0,0
6 600,0
4 810,0
0,0
4 810,0
შრომის ანაზღაურება
2 019,0
0,0
2 019,0
საქონელი და მომსახურება
2 740,0
0,0
2 740,0
სოციალური უზრუნველყოფა
36,0
0,0
36,0
სხვა ხარჯები
15,0
0,0
15,0
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 790,0
0,0
204583842 სსიპ - კულტურის განვითარების საინვესტიციო ფონდი
1 790,0
3 864,0
3 500,0
364,0
3 864,0
3 500,0
364,0
3 864,0
3 500,0
364,0
3 859,0
3 500,0
359,0
209,0
0,0
209,0
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
53
დასახელება
საქონელი და მომსახურება
სულ ჯამი
მ. შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
3 109,0
2 966,0
143,0
სოციალური უზრუნველყოფა
5,0
0,0
5,0
სხვა ხარჯები
536,0
534,0
2,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,0
0,0
5,0
219985194 სსიპ - ქალაქ ზუგდიდის შალვა დადიანის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული
თეატრი
შემოსულობები
17,0
17,0
0,0
სხვა შემოსავლები
17,0
17,0
0,0
გადასახდელები
17,0
17,0
0,0
17,0
17,0
0,0
17,0
17,0
204858163 სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებელი
0,0
40 547,0
0,0
40 547,0
40 547,0
0,0
40 547,0
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
45 067,0
4 520,0
40 547,0
35 898,0
1 102,0
34 796,0
შრომის ანაზღაურება
2 333,0
0,0
2 333,0
საქონელი და მომსახურება
31 090,0
820,0
30 270,0
გრანტები
333,0
0,0
333,0
სოციალური უზრუნველყოფა
75,0
30,0
45,0
სხვა ხარჯები
2 067,0
252,0
1 815,0
9 169,0
3 418,0
5 751,0
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნაშთის ცვლილება
-4 520,0
-4 520,0
0,0
236097978 წმინდა გიორგი მთაწმინდელის მონასტერთან არსებული სარეაბილიტაციო ცენტრი
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
სუბსიდიები
230,0
0,0
230,0
230,0
0,0
230,0
230,0
0,0
230,0
220,0
0,0
220,0
220,0
0,0
220,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10,0
0,0
202958255 სსიპ - საქართველოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდი
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
10,0
1 450,0
0,0
1 450,0
1 450,0
0,0
1 450,0
1 450,0
0,0
1 450,0
1 442,0
0,0
1 442,0
259,0
0,0
259,0
საქონელი და მომსახურება
186,0
0,0
186,0
სხვა ხარჯები
997,0
0,0
997,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8,0
0,0
404456281 ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს ახალგაზრდული მოძრაობა დავითიანნი
8,0
54
დასახელება
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
სუბსიდიები
სულ ჯამი
მ. შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
180,0
0,0
180,0
180,0
0,0
180,0
180,0
0,0
180,0
160,0
0,0
160,0
160,0
0,0
160,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20,0
0,0
202198727 სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი
20,0
17 298,0
5 000,0
12 298,0
17 298,0
5 000,0
12 298,0
16 448,0
4 150,0
12 298,0
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
15 714,0
3 830,0
11 884,0
შრომის ანაზღაურება
3 821,0
500,0
3 321,0
საქონელი და მომსახურება
10 756,0
2 350,0
8 406,0
გრანტები
305,0
180,0
125,0
სოციალური უზრუნველყოფა
15,0
0,0
15,0
სხვა ხარჯები
817,0
800,0
17,0
734,0
320,0
414,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნაშთის ცვლილება
850,0
850,0
206351730 სსიპ - გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი
0,0
შემოსულობები
774,0
100,0
674,0
774,0
100,0
674,0
774,0
100,0
674,0
772,0
100,0
672,0
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
351,0
0,0
351,0
საქონელი და მომსახურება
378,0
70,0
308,0
სოციალური უზრუნველყოფა
12,0
0,0
12,0
სხვა ხარჯები
31,0
30,0
1,0
2,0
0,0
216350829 სსიპ - პროფესიული კოლეჯი „მოდუსი“
2,0
725,0
725,0
0,0
725,0
725,0
0,0
696,0
696,0
0,0
696,0
696,0
0,0
696,0
696,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
ნაშთის ცვლილება
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
29,0
29,0
204578206 სსიპ - საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია
0,0
22 963,0
0,0
22 963,0
22 963,0
0,0
22 963,0
22 963,0
0,0
22 963,0
55
დასახელება
ხარჯები
სულ ჯამი
მ. შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
22 249,0
0,0
22 249,0
შრომის ანაზღაურება
1 520,0
0,0
1 520,0
საქონელი და მომსახურება
20 666,0
0,0
20 666,0
სოციალური უზრუნველყოფა
50,0
0,0
50,0
სხვა ხარჯები
13,0
0,0
13,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
714,0
0,0
215147268 სსიპ - ფოთის კოლხური კულტურის მუზეუმი
714,0
88,0
3,0
85,0
88,0
3,0
85,0
88,0
3,0
85,0
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
88,0
3,0
85,0
75,0
0,0
75,0
საქონელი და მომსახურება
13,0
3,0
10,0
205241148 წმინდა ექვთიმე და გიორგი მთაწმინდელების სახ. მართლმადიდებლური ზოგადსაგანმანათლებლო
საშ. სკოლა
შემოსულობები
640,0
0,0
640,0
სხვა შემოსავლები
640,0
0,0
640,0
გადასახდელები
ხარჯები
სუბსიდიები
640,0
0,0
580,0
0,0
580,0
580,0
0,0
580,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
60,0
0,0
212852055 სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
640,0
2 255,0
155,0
60,0
2 100,0
2 255,0
155,0
2 100,0
2 218,0
118,0
2 100,0
2 133,0
118,0
2 015,0
შრომის ანაზღაურება
297,0
0,0
297,0
საქონელი და მომსახურება
1 788,0
95,0
1 693,0
სოციალური უზრუნველყოფა
15,0
0,0
15,0
სხვა ხარჯები
33,0
23,0
10,0
85,0
0,0
85,0
ნაშთის ცვლილება
37,0
204580202 სსიპ - იუსტიციის სახლი
37,0
0,0
შემოსულობები
15 175,0
11 675,0
3 500,0
15 175,0
11 675,0
3 500,0
15 175,0
11 675,0
3 500,0
გადასახდელები
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
15 175,0
11 675,0
3 500,0
შრომის ანაზღაურება
10 936,0
10 936,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
4 154,0
654,0
3 500,0
სოციალური უზრუნველყოფა
85,0
85,0
0,0
56
დასახელება
სულ ჯამი
მ. შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
224066980 სსიპ - პროფესიული კოლეჯი „ოპიზარი“
შემოსულობები
950,0
950,0
0,0
950,0
950,0
0,0
930,0
930,0
0,0
930,0
930,0
0,0
შრომის ანაზღაურება
530,0
530,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
400,0
400,0
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
ნაშთის ცვლილება
20,0
20,0
226111668 სსიპ - ქალაქ ბორჯომის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი
შემოსულობები
10,0
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
10,0
0,0
0,0
0,0
10,0
10,0
0,0
10,0
10,0
0,0
10,0
10,0
0,0
9,0
9,0
0,0
სხვა ხარჯები
1,0
1,0
0,0
202191289 სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების
დეპარტამენტი
შემოსულობები
361,0
0,0
361,0
სხვა შემოსავლები
361,0
0,0
361,0
გადასახდელები
361,0
0,0
361,0
356,0
0,0
356,0
შრომის ანაზღაურება
209,0
0,0
209,0
საქონელი და მომსახურება
134,0
ხარჯები
134,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
2,0
0,0
2,0
სხვა ხარჯები
11,0
0,0
11,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,0
0,0
215082764 სსიპ - საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური
5,0
2 900,0
2 900,0
0,0
2 900,0
2 900,0
0,0
3 110,0
3 110,0
0,0
2 658,0
2 658,0
0,0
შრომის ანაზღაურება
1 629,0
1 629,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
693,0
693,0
0,0
გრანტები
60,0
60,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
15,0
15,0
0,0
სხვა ხარჯები
261,0
261,0
0,0
452,0
452,0
0,0
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნაშთის ცვლილება
-210,0
-210,0
0,0
202058352 სსიპ - ცხინვალის ივანე მაჩაბლის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი
შემოსულობები
460,0
10,0
450,0
57
დასახელება
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
სულ ჯამი
მ. შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
460,0
10,0
450,0
460,0
10,0
450,0
460,0
10,0
450,0
439,0
0,0
439,0
საქონელი და მომსახურება
21,0
10,0
11,0
204454811 სსიპ - ჰეიდარ ალიევის სახელობის თბილისის აზერბაიჯანული პროფესიული სახელმწიფო
დრამატული თეატრი
შემოსულობები
165,0
5,0
160,0
სხვა შემოსავლები
165,0
5,0
160,0
გადასახდელები
165,0
ხარჯები
5,0
160,0
165,0
5,0
160,0
შრომის ანაზღაურება
156,0
0,0
156,0
საქონელი და მომსახურება
8,0
5,0
3,0
სხვა ხარჯები
1,0
0,0
211349192 სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
1,0
51 346,0
51 346,0
0,0
სხვა შემოსავლები
50 839,0
50 839,0
0,0
გრანტები
507,0
507,0
0,0
შემოსულობები
გადასახდელები
51 346,0
51 346,0
0,0
48 637,0
48 637,0
0,0
შრომის ანაზღაურება
29 711,0
29 711,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
16 348,0
16 348,0
0,0
20,0
20,0
0,0
ხარჯები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
458,0
458,0
0,0
სხვა ხარჯები
2 100,0
2 100,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 709,0
2 709,0
205307960 სსიპ - სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი
0,0
2 931,0
228,0
2 703,0
2 931,0
228,0
2 703,0
2 931,0
228,0
2 703,0
2 896,0
213,0
2 683,0
შრომის ანაზღაურება
1 378,0
130,0
1 248,0
საქონელი და მომსახურება
1 502,0
83,0
1 419,0
სოციალური უზრუნველყოფა
10,0
0,0
10,0
სხვა ხარჯები
6,0
0,0
6,0
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35,0
15,0
202330566 სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი
20,0
4 150,0
2 100,0
2 050,0
4 150,0
2 100,0
2 050,0
4 980,0
2 930,0
2 050,0
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
58
დასახელება
ხარჯები
სულ ჯამი
მ. შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
4 933,0
2 899,0
2 034,0
შრომის ანაზღაურება
1 367,0
672,0
695,0
საქონელი და მომსახურება
2 882,0
1 622,0
1 260,0
გრანტები
125,0
125,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
90,0
20,0
70,0
სხვა ხარჯები
469,0
460,0
9,0
47,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31,0
16,0
ნაშთის ცვლილება
-830,0
-830,0
204873066 სსიპ - ქალაქ თბილისის №203 საჯარო სკოლა
0,0
შემოსულობები
587,0
587,0
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
სუბსიდიები
0,0
587,0
0,0
587,0
587,0
0,0
587,0
587,0
0,0
587,0
587,0
0,0
423351241 ა(ა)იპ - ახალქალაქისა და კუმურდოს ეპარქიის სასწავლო ცენტრი
587,0
500,0
0,0
500,0
500,0
0,0
500,0
500,0
0,0
500,0
290,0
0,0
290,0
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
პროცენტი
40,0
0,0
40,0
სუბსიდიები
250,0
0,0
250,0
130,0
0,0
130,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
80,0
0,0
80,0
202063989 სსიპ - ნოდარ დუმბაძის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრი
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
2 300,0
500,0
1 800,0
2 300,0
500,0
1 800,0
2 300,0
500,0
1 800,0
2 273,0
473,0
1 800,0
შრომის ანაზღაურება
1 740,0
0,0
1 740,0
საქონელი და მომსახურება
458,0
398,0
60,0
სხვა ხარჯები
75,0
75,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27,0
27,0
206074193 სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი
0,0
17 831,0
17 831,0
0,0
სხვა შემოსავლები
7 325,0
7 325,0
0,0
ფინანსური აქტივების კლება
10 506,0
10 506,0
0,0
შემოსულობები
გადასახდელები
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
13 000,0
13 000,0
0,0
12 890,0
12 890,0
0,0
4 785,0
4 785,0
0,0
59
დასახელება
საქონელი და მომსახურება
სულ ჯამი
მ. შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
1 575,0
1 575,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
40,0
40,0
0,0
სხვა ხარჯები
6 490,0
6 490,0
0,0
110,0
110,0
0,0
ნაშთის ცვლილება
4 831,0
4 831,0
202374340 სსიპ - აბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმი
0,0
შემოსულობები
91,0
6,0
85,0
91,0
6,0
85,0
91,0
6,0
85,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
91,0
6,0
85,0
შრომის ანაზღაურება
69,0
0,0
69,0
საქონელი და მომსახურება
18,0
4,0
14,0
სხვა ხარჯები
4,0
2,0
2,0
230053820 სსიპ - ქალაქ ზესტაფონის უშანგი ჩხეიძის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული
თეატრი
შემოსულობები
20,0
20,0
0,0
სხვა შემოსავლები
20,0
20,0
0,0
გადასახდელები
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
20,0
20,0
0,0
20,0
20,0
0,0
19,0
19,0
0,0
სხვა ხარჯები
1,0
1,0
0,0
224072928 სსიპ - მესხეთის (ახალციხის) პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი
შემოსულობები
320,0
სხვა შემოსავლები
70,0
250,0
320,0
70,0
250,0
320,0
70,0
250,0
315,0
65,0
250,0
შრომის ანაზღაურება
250,0
0,0
250,0
საქონელი და მომსახურება
60,0
60,0
0,0
სხვა ხარჯები
5,0
5,0
0,0
5,0
5,0
224069683 სსიპ - ქალაქ ახალციხის №7 საჯარო სკოლა
0,0
250,0
0,0
250,0
250,0
0,0
250,0
250,0
0,0
250,0
250,0
0,0
250,0
გადასახდელები
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
სუბსიდიები
250,0
0,0
245428158 სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
250,0
15 500,0
15 500,0
0,0
სხვა შემოსავლები
12 300,0
12 300,0
0,0
გრანტები
3 200,0
3 200,0
0,0
შემოსულობები
60
დასახელება
გადასახდელები
ხარჯები
სულ ჯამი
მ. შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
16 218,0
16 218,0
0,0
14 418,0
14 418,0
0,0
შრომის ანაზღაურება
9 900,0
9 900,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
4 118,0
4 118,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
100,0
100,0
0,0
სხვა ხარჯები
300,0
300,0
0,0
1 800,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 800,0
0,0
ნაშთის ცვლილება
-718,0
-718,0
222934671 სსიპ - პროფესიული კოლეჯი „ერქვანი“
0,0
შემოსულობები
56,0
0,0
სხვა შემოსავლები
56,0
56,0
56,0
0,0
54,0
54,0
0,0
54,0
54,0
0,0
შრომის ანაზღაურება
26,0
26,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
27,0
27,0
0,0
სხვა ხარჯები
1,0
1,0
0,0
ნაშთის ცვლილება
2,0
2,0
242728679 სსიპ - პროფესიული კოლეჯი „ლაკადა“
0,0
შემოსულობები
240,0
0,0
გადასახდელები
ხარჯები
სხვა შემოსავლები
240,0
240,0
240,0
0,0
200,0
200,0
0,0
200,0
200,0
0,0
შრომის ანაზღაურება
123,0
123,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
77,0
77,0
გადასახდელები
ხარჯები
ნაშთის ცვლილება
40,0
40,0
220407888 სსიპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი
შემოსულობები
0,0
0,0
2 420,0
2 420,0
2 420,0
2 420,0
0,0
2 420,0
2 420,0
0,0
1 765,0
1 765,0
0,0
შრომის ანაზღაურება
800,0
800,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
855,0
855,0
0,0
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
10,0
10,0
0,0
სხვა ხარჯები
100,0
100,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
655,0
655,0
0,0
200273088 ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმ. კეთილმსახური მეფე თამარის სახ. სკოლა-პანსიონი
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
560,0
0,0
560,0
560,0
0,0
560,0
560,0
0,0
560,0
61
დასახელება
ხარჯები
სულ ჯამი
მ. შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
560,0
0,0
560,0
სუბსიდიები
560,0
0,0
560,0
204852089 სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
3 000,0
0,0
3 000,0
3 000,0
0,0
3 000,0
26 200,0
23 200,0
3 000,0
23 180,0
20 180,0
3 000,0
შრომის ანაზღაურება
9 200,0
9 200,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
11 475,0
8 475,0
3 000,0
5,0
5,0
0,0
გრანტები
სხვა ხარჯები
2 500,0
2 500,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 000,0
3 000,0
0,0
ვალდებულებების კლება
20,0
20,0
0,0
ნაშთის ცვლილება
-23 200,0
-23 200,0
205305025 სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
0,0
1 300,0
0,0
1 300,0
1 300,0
0,0
1 300,0
1 300,0
0,0
1 300,0
1 292,0
0,0
1 292,0
შრომის ანაზღაურება
1 096,0
0,0
1 096,0
საქონელი და მომსახურება
143,0
0,0
143,0
გრანტები
47,0
0,0
47,0
სოციალური უზრუნველყოფა
2,0
0,0
2,0
სხვა ხარჯები
4,0
0,0
4,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8,0
0,0
202466232 სსიპ - ჩერქეზული (ადიღეური) კულტურის ცენტრი
8,0
215,0
175,0
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
40,0
215,0
40,0
175,0
215,0
40,0
175,0
215,0
40,0
175,0
შრომის ანაზღაურება
156,0
30,0
126,0
საქონელი და მომსახურება
58,0
10,0
48,0
1,0
404510748 ა(ა)იპ - საპატრიარქოს უწყებანი
0,0
1,0
100,0
0,0
100,0
100,0
0,0
100,0
100,0
0,0
100,0
100,0
0,0
100,0
100,0
0,0
100,0
გადასახდელები
ხარჯები
სხვა ხარჯები
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
სუბსიდიები
62
დასახელება
სულ ჯამი
მ. შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
204864548 სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შემოსულობები
53 373,0
53 373,0
0,0
სხვა შემოსავლები
51 680,0
51 680,0
0,0
გრანტები
1 693,0
1 693,0
0,0
გადასახდელები
61 449,0
61 449,0
0,0
ხარჯები
60 489,0
60 489,0
0,0
შრომის ანაზღაურება
30 253,0
30 253,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
27 336,0
27 336,0
0,0
გრანტები
150,0
150,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
120,0
120,0
0,0
სხვა ხარჯები
2 630,0
2 630,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
810,0
810,0
0,0
ვალდებულებების კლება
150,0
150,0
0,0
ნაშთის ცვლილება
-8 076,0
-8 076,0
0,0
212917780 ა(ა)იპ - მართლმადიდებლური საღვთისმეტყველო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიის გელათის სასულიერო აკადემია და
სემინარია
შემოსულობები
500,0
0,0
500,0
სხვა შემოსავლები
500,0
0,0
500,0
გადასახდელები
ხარჯები
500,0
0,0
500,0
500,0
0,0
500,0
სუბსიდიები
500,0
0,0
500,0
241499703 ა(ა)იპ - სტეფანწმიდის წმინდა ილია მართლის სახელობის გიმნაზია-პანსიონი
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
სუბსიდიები
420,0
0,0
420,0
420,0
0,0
420,0
420,0
0,0
420,0
300,0
0,0
300,0
300,0
0,0
300,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
120,0
0,0
204852775 სსიპ - საქართველოს სავაჭრო - სამრეწველო პალატა
120,0
1 450,0
150,0
1 300,0
1 450,0
150,0
1 300,0
1 450,0
150,0
1 300,0
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
1 440,0
150,0
1 290,0
შრომის ანაზღაურება
906,0
60,0
846,0
საქონელი და მომსახურება
452,0
50,0
402,0
გრანტები
25,0
0,0
25,0
სოციალური უზრუნველყოფა
5,0
0,0
5,0
სხვა ხარჯები
52,0
40,0
12,0
10,0
0,0
10,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
63
დასახელება
სულ ჯამი
მ. შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
202374251 სსიპ - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი
შემოსულობები
17 635,0
4 095,0
13 540,0
17 635,0
4 095,0
13 540,0
17 634,0
4 094,0
13 540,0
17 587,0
4 087,0
13 500,0
შრომის ანაზღაურება
850,0
122,0
728,0
საქონელი და მომსახურება
15 350,0
3 365,0
11 985,0
სოციალური უზრუნველყოფა
17,0
0,0
17,0
სხვა ხარჯები
1 370,0
600,0
770,0
47,0
7,0
40,0
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნაშთის ცვლილება
1,0
1,0
404474289 ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი
0,0
შემოსულობები
260,0
0,0
260,0
260,0
0,0
260,0
260,0
0,0
260,0
259,0
0,0
259,0
შრომის ანაზღაურება
196,0
0,0
196,0
საქონელი და მომსახურება
63,0
0,0
63,0
1,0
0,0
217890290 სსიპ - ი.ბ. სტალინის სახელმწიფო მუზეუმი
1,0
925,0
850,0
75,0
925,0
850,0
75,0
925,0
850,0
75,0
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
835,0
760,0
75,0
შრომის ანაზღაურება
388,0
388,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
127,0
52,0
75,0
სოციალური უზრუნველყოფა
10,0
10,0
0,0
სხვა ხარჯები
310,0
310,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
90,0
90,0
248387302 ბათუმის წმინდა მოწამე ეკატერინეს სახელობის სათნოების სავანე
0,0
261,0
0,0
261,0
261,0
0,0
261,0
261,0
0,0
261,0
251,0
0,0
251,0
251,0
0,0
251,0
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10,0
0,0
239406674 ა(ა)იპ - წმინდა ნინოს სახელობის საირხის სასულიერო სკოლა-პანსიონი
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
10,0
330,0
0,0
330,0
330,0
0,0
330,0
64
დასახელება
გადასახდელები
ხარჯები
სუბსიდიები
სულ ჯამი
მ. შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
330,0
0,0
330,0
300,0
0,0
300,0
300,0
0,0
300,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30,0
0,0
30,0
204405296 სსიპ - დავით ბააზოვის სახელობის საქართველოს ებრაელთა და ქართულ-ებრაულ ურთიერთობათა
ისტორიის მუზეუმი
შემოსულობები
144,0
16,0
128,0
სხვა შემოსავლები
144,0
16,0
128,0
გადასახდელები
ხარჯები
144,0
16,0
128,0
141,0
13,0
128,0
შრომის ანაზღაურება
102,0
3,0
99,0
საქონელი და მომსახურება
36,0
7,0
29,0
სხვა ხარჯები
3,0
3,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,0
3,0
218073741 ა(ა)იპ საფეხბურთო კლუბი ცხინვალის ცხინვალი
0,0
800,0
0,0
800,0
800,0
0,0
800,0
800,0
0,0
800,0
800,0
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
0,0
800,0
გრანტები
800,0
0,0
206350312 სსიპ - საჯარო აუდიტის ინსტიტუტი
800,0
შემოსულობები
800,0
800,0
0,0
800,0
800,0
0,0
800,0
800,0
0,0
790,0
790,0
0,0
შრომის ანაზღაურება
539,4
539,4
0,0
საქონელი და მომსახურება
118,0
118,0
0,0
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
5,0
5,0
0,0
სხვა ხარჯები
127,6
127,6
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10,0
10,0
0,0
203827573 სსიპ - ალ. გრიბოედოვის სახელობის რუსული პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი
შემოსულობები
1 760,0
550,0
1 210,0
1 760,0
550,0
1 210,0
1 760,0
550,0
1 210,0
1 760,0
550,0
1 210,0
შრომის ანაზღაურება
1 231,0
21,0
1 210,0
საქონელი და მომსახურება
469,0
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
სხვა ხარჯები
შემოსულობები
469,0
0,0
60,0
60,0
245631632 სსიპ - საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო
0,0
8 314,4
0,0
8 314,4
65
დასახელება
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
სულ ჯამი
მ. შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
8 314,4
8 314,4
0,0
8 315,0
8 315,0
0,0
7 138,0
7 138,0
0,0
შრომის ანაზღაურება
4 350,0
4 350,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
1 453,0
1 453,0
0,0
8,0
8,0
0,0
ხარჯები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
45,0
45,0
0,0
სხვა ხარჯები
1 282,0
1 282,0
0,0
1 177,0
1 177,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნაშთის ცვლილება
-0,6
-0,6
0,0
212922612 სსიპ - გენერალ გიორგი კვინიტაძის სახელობის კადეტთა სამხედრო ლიცეუმი
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
3 155,0
0,0
3 155,0
3 155,0
0,0
3 155,0
3 871,0
716,0
3 155,0
3 863,0
716,0
3 147,0
შრომის ანაზღაურება
2 193,0
0,0
2 193,0
საქონელი და მომსახურება
1 625,0
716,0
909,0
სოციალური უზრუნველყოფა
35,0
0,0
35,0
სხვა ხარჯები
10,0
0,0
10,0
8,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8,0
ნაშთის ცვლილება
-716,0
-716,0
202887778 სსიპ - ქალაქ თბილისის №198 საჯარო სკოლა
0,0
შემოსულობები
388,0
388,0
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
სუბსიდიები
0,0
388,0
0,0
388,0
388,0
0,0
388,0
388,0
0,0
388,0
388,0
0,0
229726464 სსიპ - გალაკტიონ და ტიციან ტაბიძეების სახლ-მუზეუმი
388,0
57,0
5,0
52,0
57,0
5,0
52,0
57,0
5,0
52,0
57,0
5,0
52,0
51,0
2,0
49,0
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
6,0
3,0
205005910 სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
3,0
22 970,2
4 000,2
18 970,0
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
19 330,2
360,2
18 970,0
არაფინანსური აქტივების კლება
3 640,0
3 640,0
0,0
23 970,0
5 000,0
18 970,0
გადასახდელები
66
სულ ჯამი
მ. შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
13 820,0
4 850,0
8 970,0
შრომის ანაზღაურება
4 901,0
1 600,0
3 301,0
საქონელი და მომსახურება
8 003,0
2 450,0
5 553,0
სოციალური უზრუნველყოფა
100,0
70,0
30,0
სხვა ხარჯები
816,0
730,0
86,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
150,0
150,0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
10 000,0
0,0
10 000,0
დასახელება
ხარჯები
ნაშთის ცვლილება
-999,8
-999,8
204404439 სსიპ - ქართული ხალხური სიმღერისა და საკრავების სახელმწიფო მუზეუმი
შემოსულობები
70,0
სხვა შემოსავლები
6,0
0,0
64,0
70,0
6,0
64,0
70,0
6,0
64,0
70,0
6,0
64,0
შრომის ანაზღაურება
57,0
3,0
54,0
საქონელი და მომსახურება
12,0
2,0
10,0
1,0
204579429 სსიპ - 112
1,0
0,0
9 600,0
9 600,0
0,0
9 600,0
9 600,0
0,0
გადასახდელები
ხარჯები
სხვა ხარჯები
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
9 610,0
9 610,0
0,0
9 560,0
9 560,0
0,0
შრომის ანაზღაურება
5 521,4
5 521,4
0,0
საქონელი და მომსახურება
2 605,8
2 605,8
0,0
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
200,0
200,0
0,0
სხვა ხარჯები
1 232,8
1 232,8
0,0
50,0
50,0
0,0
ვალდებულებების კლება
ნაშთის ცვლილება
-10,0
-10,0
205239697 სსიპ - თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლა
0,0
შემოსულობები
868,0
0,0
868,0
868,0
0,0
868,0
868,0
0,0
868,0
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
832,0
0,0
832,0
შრომის ანაზღაურება
315,0
0,0
315,0
საქონელი და მომსახურება
517,0
0,0
517,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
შემოსულობები
36,0
0,0
212693049 სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
36,0
20 370,0
20 370,0
0,0
სხვა შემოსავლები
19 720,0
19 720,0
0,0
გრანტები
650,0
650,0
0,0
67
დასახელება
გადასახდელები
ხარჯები
სულ ჯამი
მ. შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
20 370,0
20 370,0
0,0
18 480,0
18 480,0
0,0
შრომის ანაზღაურება
9 320,0
9 320,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
7 916,0
7 916,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
120,0
120,0
0,0
სხვა ხარჯები
1 124,0
1 124,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 890,0
1 890,0
222014255 ა(ა)იპ ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი „ნართები“
0,0
400,0
0,0
400,0
400,0
0,0
400,0
400,0
0,0
400,0
400,0
0,0
400,0
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
სუბსიდიები
400,0
0,0
400,0
404496292 ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს საეკლესიო გალობის სასწავლო-კვლევითი ცენტრი
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
სუბსიდიები
100,0
0,0
100,0
100,0
0,0
100,0
100,0
0,0
100,0
70,0
0,0
70,0
70,0
0,0
70,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30,0
0,0
202466991 სსიპ - ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო
30,0
1 197,0
20,0
1 177,0
1 197,0
20,0
1 177,0
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
1 197,0
20,0
1 177,0
1 197,0
20,0
1 177,0
შრომის ანაზღაურება
920,0
0,0
920,0
საქონელი და მომსახურება
267,0
17,0
250,0
სოციალური უზრუნველყოფა
5,0
0,0
5,0
ხარჯები
სხვა ხარჯები
5,0
3,0
205081249 სსიპ - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო
2,0
8 540,7
8 540,7
0,0
8 540,7
8 540,7
0,0
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
8 540,0
8 540,0
0,0
7 119,0
7 119,0
0,0
შრომის ანაზღაურება
3 961,4
3 961,4
0,0
საქონელი და მომსახურება
2 070,1
2 070,1
0,0
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
45,0
45,0
0,0
სხვა ხარჯები
1 042,5
1 042,5
0,0
1 421,0
1 421,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
68
დასახელება
სულ ჯამი
მ. შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
ნაშთის ცვლილება
0,7
0,7
0,0
216297166 სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ქ. რუსთავის სამუსიკო
სასწავლებელი
შემოსულობები
238,0
0,0
238,0
სხვა შემოსავლები
238,0
0,0
238,0
გადასახდელები
238,0
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
0,0
238,0
0,0
238,0
221,0
0,0
221,0
საქონელი და მომსახურება
17,0
0,0
438111106 ა(ა)იპ - პროფესიული კოლეჯი ფერმერთა სკოლა
17,0
87,0
0,0
87,0
87,0
0,0
87,0
87,0
0,0
87,0
87,0
0,0
87,0
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
სუბსიდიები
238,0
87,0
0,0
241582220 სსიპ - ილია ჭავჭავაძის ყვარლის სახელმწიფო მუზეუმი
87,0
102,0
16,0
86,0
102,0
16,0
86,0
102,0
16,0
86,0
102,0
16,0
86,0
93,0
7,0
86,0
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
7,0
7,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
1,0
1,0
0,0
სხვა ხარჯები
1,0
1,0
0,0
201947705 სსიპ - თბილისის კოტე მარჯანიშვილის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
3 407,0
900,0
2 507,0
3 407,0
900,0
2 507,0
3 407,0
900,0
2 507,0
3 317,0
840,0
2 477,0
შრომის ანაზღაურება
2 302,0
95,0
2 207,0
საქონელი და მომსახურება
907,0
637,0
270,0
გრანტები
15,0
15,0
0,0
სხვა ხარჯები
93,0
93,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
90,0
60,0
404511337 ა(ი)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს რადიო-ივერია
30,0
100,0
0,0
100,0
100,0
0,0
100,0
100,0
0,0
100,0
100,0
0,0
100,0
69
დასახელება
სულ ჯამი
მ. შ. კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა
(საკუთარი) შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ. სახელმწიფო
ბიუჯეტი
სუბსიდიები
100,0
0,0
100,0
204504875 სსიპ - ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული
მოწყობის რეფორმის ცენტრი
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
300,0
0,0
300,0
300,0
0,0
300,0
300,0
0,0
300,0
299,0
0,0
299,0
შრომის ანაზღაურება
194,0
0,0
194,0
საქონელი და მომსახურება
101,5
0,0
101,5
სოციალური უზრუნველყოფა
3,0
0,0
3,0
სხვა ხარჯები
0,5
0,0
0,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,0
0,0
204418184 ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს საქველმოქმედო ფონდი ლაზარე
1,0
209,0
0,0
209,0
209,0
0,0
209,0
209,0
0,0
209,0
209,0
0,0
209,0
შემოსულობები
სხვა შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
სუბსიდიები
209,0
0,0
209,0
203860642 საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან არსებული სსიპ - საერთო სასამართლოების
დეპარტამენტი
შემოსულობები
53 617,0
147,0
53 470,0
სხვა შემოსავლები
53 617,0
147,0
53 470,0
გადასახდელები
ხარჯები
53 670,0
200,0
53 470,0
51 940,0
100,0
51 840,0
შრომის ანაზღაურება
40 180,0
0,0
40 180,0
საქონელი და მომსახურება
10 380,0
80,0
10 300,0
სოციალური უზრუნველყოფა
610,0
0,0
610,0
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნაშთის ცვლილება
770,0
20,0
750,0
1 730,0
100,0
1 630,0
-53,0
-53,0
0,0
70
სხვა
o6go606os 2017 $q,ob brbCql0$ogo b6"3pqg6oco
Sror3oq,oll$o50&Uq. J6o66r030ob qgr qo6obdogbS0ol,
brt62gpbob"
gs66q,g0tso g3el6er0o3gt6o 3qrrUogo3,:6oob
"bb3r
Og\,oqgs6 6.:6bcbo6go3q,CbCgr qobobdogbgOolt tsgbrbgb
o$oq,otto
2016
ინფორმაცია 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამების და ღონისძიებების
ფარგლებში ეკონომიკური კლასიფიკაციის „სხვა ხარჯების“ მუხლიდან განსახორციელებელი
ღონისძიებების შესახებ
მევენახეობა-მეღვინეობის
განვითარება
1.9%
წყალმომარაგებისა და
საკანალიზაციო
ინფრასტრუქტურის აღდგენარეაბილიტაცია
2.1%
საქართველოს პრეზიდენტის და
საქართველოს მთავრობის
სარეზერვო ფონდები
4.3%
საგანმანათლებლო
დაწესებულებათა
ინფრასტრუქტურის
განვითარება
1.7%
იძულებით გადაადგილებული
პირების მხარდაჭერა
1.4%
პროფესიული განათლება
პოლიტიკური პარტიებისა და
1.2%
არასამთავრობო სექტორის
დაფინანსება
1.0%
არჩევნების ჩატარების
ღონისძიებები
0.7%
სამეცნიერო გრანტების გაცემისა
და სამეცნიერო კვლევების
ხელშეწყობა
0.6%
აგროსექტორის
ხელშეწყობა/განვითარება
0.6%
უმაღლესი განათლება
8.2%
სხვადასხვა ღონისძიებები
18.0%
რეგიონული და მუნიციპალური
ინფრასტრუქტურის
რეაბილიტაცია
13.5%
ზოგადი განათლება
44.8%
2
2017 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
01 00
საქართველოს პარლამენტი და მასთან
არსებული ორგანიზაციები
01 01
საკანონმდებლო საქმიანობა
01 02
საბიბლიოთეკო საქმიანობა
01 03
02 00
03 00
ჰერალდიკური საქმიანობის
სახელმწიფო რეგულირება
საქართველოს პრეზიდენტის
ადმინისტრაცია
საქართველოს ეროვნული უშიშროების
საბჭოს აპარატი
04 00
საქართველოს მთავრობის
ადმინისტრაცია
05 00
სახელმწიფო აუდიტის სამსახური
06 00
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო
კომისია
06 01
საარჩევნო გარემოს განვითარება
06 02
01
არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები
06 02
03
06 02
04
06 03
06 04
01
06 04
02
07 00
08 00
საარჩევნო სუბიექტების
სატელევიზიო რეკლამის განთავსების
ხარჯი
საარჩევნო სუბიექტის
წარმომადგენელთა დაფინანსება
საარჩევნო ინსტიტუციის
განვითარების და სამოქალაქო
განათლების ხელშეწყობა
პოლიტიკური პარტიების
დაფინანსება
პარტიებისა და არასამთავრობო
სექტორის განვითარება
საქართველოს საკონსტიტუციო
სასამართლო
საქართველოს უზენაესი სასამართლო
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
214.7
214.7
-
-
210.0
210.0
-
-
3.5
3.5
-
-
1.2
1.2
-
-
55.0
55.0
-
-
-
-
სულ
8.0
8.0
100.0
100.0
-
-
450.0
450.0
-
-
21,374.3
21,374.3
-
-
26.0
26.0
-
-
2,388.7
2,388.7
-
-
1,981.1
1,981.1
-
-
4,190.5
4,190.5
-
-
3.0
3.0
-
-
8,523.0
8,523.0
-
-
4,262.0
4,262.0
-
-
90.0
90.0
-
-
70.0
70.0
-
-
განმარტება
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით
გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები,
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით
გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, საქართველოს პრემიერ-მინისტრის
გადაწყველების საფუძველზე საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის საჯარო
მოსამსახურის გარდაცვალების ან/და საჯარო მოსამსახურის ოჯახის წევრის (მეუღლე,
მშობელი, შვილი) გარდაცვალებისას ოჯახისათვის/საჯარო მოსამსახურისათვის
ერთჯერადი დახმარების გაწევის ხარჯი
სატრანსპორტო საშუალებების და პერსონალის დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით
გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები
საოლქო საარჩევნო კომისიების ფუნქციონირების ხარჯები
საარჩევნო სუბიექტების სატელევიზიო რეკლამის განთავსების ხარჯი
საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელთა დაფინანსება
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით
გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები
პოლიტიკური პარტიების დაფინანსება
პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის განვითარება
პერსონალის და სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი
პერსონალის და სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები,
3
2017 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
09 00
საერთო სასამართლოები
09 01
საერთო სასამართლოების სისტემის
განვითარება და ხელშეწყობა
09 02
10 00
12 00
14 00
15 00
16 00
17 00
18 00
მოსამართლეებისა და სასამართლოს
თანამშრომლების მომზადებაგადამზადება
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი
საბჭო
სახელმწიფო რწმუნებულის –
გუბერნატორის ადმინისტრაცია
ლანჩხუთის, ოზურგეთის, ჩოხატაურის
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში
სახელმწიფო რწმუნებულის –
გუბერნატორის ადმინისტრაცია ახმეტის,
გურჯაანის, დედოფლისწყაროს,
თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს,
სიღნაღის, ყვარლის მუნიციპალიტეტებსა
და ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტში
სახელმწიფო რწმუნებულის –
გუბერნატორის ადმინისტრაცია
დუშეთის, თიანეთის, მცხეთის, ყაზბეგის
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ მცხეთის
მუნიციპალიტეტში
სახელმწიფო რწმუნებულის –
გუბერნატორის ადმინისტრაცია
ამბროლაურის, ლენტეხის, ონის, ცაგერის
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში
სახელმწიფო რწმუნებულის –
გუბერნატორის ადმინისტრაცია
ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის,
ახალქალაქის, ბორჯომის, ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ
ახალციხის მუნიციპალიტეტში
სახელმწიფო რწმუნებულის –
გუბერნატორის ადმინისტრაცია
ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი
წყაროს, მარნეულის, წალკის
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ
რუსთავის მუნიციპალიტეტში
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
1,034.0
1,034.0
-
-
750.0
750.0
-
-
284.0
284.0
-
-
22.0
22.0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
სულ
1.0
4.0
2.0
5.0
1.0
4.0
2.0
5.0
10.0
10.0
-
-
11.0
11.0
-
-
განმარტება
პერსონალის და სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, ნაფიცი
მსაჯულების ხარჯები
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, სახელმწიფო სასწავლო სტიპენდიების
ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და
მოსაკრებლები,
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით
გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები,
ჯარიმის გადახდა
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი,
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი,
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი,
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, ჯანმრთელობისათვის მიყენებული
ზიანის ანაზღაურება სასამართლო გადაწყვეტილებით ფიზიკურ პირზე;
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი,
4
2017 წლის პროექტი
კოდი
20 00
20 01
20 02
21 00
22 00
23 00
23 01
01
23 03
23 04
23 05
24 00
24 01
01
24 02
24 05
01
24 06
01
24 06
03
24 07
01
24 07
02
დასახელება
ევროპულ და ევროატლანტიკურ
სტრუქტურებში ინტეგრაციის
საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო
მინისტრის აპარატი
ევროპულ და ევროატლანტიკურ
სტრუქტურებში ინტეგრაციის
საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო
მინისტრის აპარატი
სსიპ – საინფორმაციო ცენტრი
ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ
დიასპორის საკითხებში საქართველოს
სახელმწიფო მინისტრის აპარატი
შერიგებისა და სამოქალაქო
თანასწორობის საკითხებში საქართველოს
სახელმწიფო მინისტრის აპარატი
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
ეკონომიკური დანაშაულის
პრევენცია
ფინანსების მართვის ელექტრონული
და ანალიტიკური უზრუნველყოფა
საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა
კვალიფიკაციის ამაღლება
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტრო
საქართველოს ეკონომიკისა და
მდგრადი განვითარების სამინისტრო
ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს
რეგულირება
სსიპ - ტურიზმის ეროვნული
ადმინისტრაცია
სსიპ - სახელმწიფო ქონების
ეროვნული სააგენტო
სახელმწიფო საკუთრებაში
არსებული უძრავი ქონების დაცვის
ღონისძიებები
სსიპ - მეწარმეობის განვითარების
სააგენტო
მეწარმეობის განვითარების
ხელშეწყობა
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
10.0
10.0
-
-
8.0
8.0
-
-
2.0
2.0
-
-
-
-
-
-
სულ
7.0
4.0
7.0
4.0
2,228.0
2,228.0
-
-
250.0
250.0
-
-
1,966.0
1,966.0
-
-
10.0
10.0
-
-
2.0
2.0
-
-
9,777.0
4,777.0
-
5,000.0
28.0
28.0
-
-
2.0
2.0
-
-
13.0
13.0
-
-
45.0
45.0
-
-
1.0
1.0
-
-
5.0
5.0
-
-
140.0
140.0
-
-
განმარტება
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით
გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები,
პერსონალის დაზღვევის ხარჯი, სხვადასხვა ღონისძიებების დაფინანსება
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით
გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები,
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა, საქართველოს კანონმდებლობით
გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები
საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა, საქართველოს კანონმდებლობით
გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა, საქართველოს კანონმდებლობით
გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები
საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა
ოლიმპიადებზე გამარჯვებული მოსწავლეების ან სხვა წარმატებული ბავშვების
საზღვარგარეთ, ცნობილ ბიზნეს-სკოლებში, საზაფხულო სკოლის კურსებზე 3 კვირით
5
2017 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
განმარტება
კრედიტი
გასამგზავრებელი ხარჯი
24 08
01
24 08
02
24 09
24 10
24 11
25 00
25 01
25 02
01 01
25 02
02 14
25 02
03 05
სსიპ - საქართველოს ინოვაციების და
ტექნოლოგიების სააგენტო
საქართველოში ინოვაციებისა და
ტექნოლოგიების განვითარების
ხელშეწყობა
საქართველოს მიერ საერთაშორისო
ხელშეკრულებებით ნაკისრი
ვალდებულებების ფარგლებში
საქართველოს აეროპორტებში
"გათავისუფლებული ფრენების"
მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება
(მათ შორის, წინა წლებში წარმოქმნილი
დავალიანებების დაფარვა
ბაქო - თბილისი - ყარსის
სარკინიგზო მაგისტრალის
მშენებლობისათვის მარაბდა ახალქალაქი - კარწახის მონაკვეთზე
კერძო საკუთრებაში არსებული მიწების
გამოსყიდვა- კომპენსაცია
ინოვაციური ეკოსისტემის
განვითარება (IBRD)
საქართველოს რეგიონული
განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის
სამინისტრო
რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის
განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და
მართვა
საავტომობილო გზების
დეპარტამენტის აპარატი
ბათუმი (ანგისა) - ახალციხის
საავტომობილო გზის ხულო-ზარზმის
მონაკვეთის რეაბილიტაციარეკონსტრუქცია (Kuwait Fund)
აღმოსავლეთ-დასავლეთის
ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის
ზესტაფონი–ქუთაისი–სამტრედიის
მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქცია
(JICA)
3.0
1,500.0
3,000.0
3.0
1,500.0
3,000.0
-
-
-
-
-
-
40.0
40.0
-
-
5,000.0
-
-
5,000.0
201,010.5
54,590.5
6,500.0
139,920.0
60.5
60.5
-
-
40.0
40.0
-
-
2,000.0
400.0
-
1,600.0
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა
საგრანტო ხელშეკრულებების ფარგლებში საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში
სამრეწველო ინოვაციების ლაბორატორიების და ინოვაციების ცენტრბის შექმნის ხარჯი;
პროექტის „სტარტაპ საქართველოს" ფარგლებში 10 სტარტაპ კომპანიაში ინვესტიციის
განხორციელება ინოვაციური იდეების კომერციალიზაციის მიზნით; ასევე, საგრანტო
ხელშეკრულებების ფარგლებში 2014- 2016 წლებში შექმნილი სამრეწველო ინოვაციების
ლაბორატორიების ფუნქციონირებისათვის გასაცემი თანხა
საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების ფარგლებში საქართველოს
აეროპორტებში საჰაერო ხომალდების აფრენა-დაფრენისათვის საჭირო მომსახურების
ხარჯების ანაზღაურება
ბაქო - თბილისი - ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობისათვის მარაბდა ახალქალაქი - კარწახის მონაკვეთზე კერძო საკუთრებაში არსებული მიწების გამოსყიდვაკომპენსაციის ხარჯი
დონორის დაფინანსებული სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით
გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები,
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი
სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები და მათი თანადაფინანსება
500.0
300.0
-
200.0
6
2017 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
25 04
04
საქართველოს მუნიციპალური
განვითარების ფონდის მიერ
განსახორციელებელი პროექტები
მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის
განვითარების საინვესტიციო პროგრამა
(ADB)
რეგიონალური განვითარების
პროექტი I ნაწილი (კახეთი) (WB)
რეგიონალური განვითარების
პროექტი II (იმერეთი) (WB)
რეგიონალური განვითარების
პროექტი III (მცხეთა-მთიანეთი და
სამცხე-ჯავახეთი) (WB)
რეგიონალური და მუნიციპალური
ინფრასტრუქტურის განვითარების
პროექტი II (WB, WB-TF)
საქართველოს ურბანული
რეკონსტრუქციის და განვითარების
პროექტი (EIB)
ჭიათურის საბაგირო გზების
რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის
პროექტი (Government of France)
წყლის ინფრასტრუქტურის
განახლების პროექტი (EIB)
წყლის ინფრასტრუქტურის
განახლების პროექტი II (EIB, EU)
საკანალიზაციო სისტემების
მდგრადი მართვის პროექტი (SIDA)
26 00
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
25 03
01
25 03
02
25 03
03
25 03
04
25 03
05
25 03
06
25 03
07
25 03
08
25 04
02
25 04
03
26 01
26 02
26 04
სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის
ინტერესების სამართლებრივი
მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო
პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ
შორის, სისხლის სამართლის სისტემის
რეფორმის განხორციელება
გამოძიებაზე ზედამხედველობის,
სახელმწიფო ბრალდების მხარდაჭერის,
დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლისა და
პრევენციის პროგრამა
საქართველოს იუსტიციის
სამინისტროს სისტემის თანამშრომელთა
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
15,600.0
15,600.0
-
-
74,640.0
16,640.0
-
58,000.0
9,400.0
1,900.0
-
7,500.0
12,150.0
4,150.0
-
8,000.0
15,220.0
2,900.0
-
12,320.0
14,000.0
1,000.0
-
13,000.0
19,000.0
5,000.0
-
14,000.0
12,000.0
2,000.0
-
10,000.0
1,500.0
200.0
-
1,300.0
20,700.0
3,700.0
3,000.0
14,000.0
4,200.0
700.0
3,500.0
-
1,642.0
1,642.0
-
-
სულ
განმარტება
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა, გასაცემი გრანტები (დანაშაულის პრევენციის,
განრიდების, მედიაციის, სოციალური რეაბილიტაციის, სამოქალაქო აქტივობის
საკითხებზე), საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და
მოსაკრებლები
345.0
345.0
-
-
1,221.0
1,221.0
-
-
სატრანსპორტო საშუალებების და პერსონალის დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები
70.0
70.0
-
-
პროექტ „50 საჯარო მოხელის“ ფარგლებში პროექტის ბოლოს გამოვლენილი 5 საუკეთესო
სტუდენტისათვის დიდ ბრიტანეთში ერთ თვიანი სასწავლო კურსის დასაფინანსებლად
7
2017 წლის პროექტი
კოდი
26 05
26 07
27 00
27 01
01
27 02
27 03
28 00
28 01
01 01
28 02
დასახელება
გადამზადება და სასწავლო ცენტრის
განვითარება
ელექტრონული მმართველობის
განვითარება
დანაშაულის პრევენცია და ყოფილ
პატიმართა რესოციალიზაცია
საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და
პრობაციის სამინისტრო
პენიტენციური სისტემის
პოლიტიკის შემუშავება, მართვა და
ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა ყოფითი
პირობების გაუმჯობესება
სრულყოფილი პრობაციის სისტემა
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის
სისტემისათვის თანამშრომელთა
მომზადება და პროფესიული
განვითარება
საქართველოს საგარეო საქმეთა
სამინისტრო
საქართველოს საგარეო საქმეთა
სამინისტროს აპარატი
მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება
საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში
29 00
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო
29 02
01
დაწყებითი სამხედრო მომზადება
29 02
02 01
სსიპ - დავით აღმაშენებლის
სახელობის საქართველოს ეროვნული
თავდაცვის აკადემია
29 02
02 02
ა(ა)იპ სპორტული კლუბი არმია
29 03
01
ჰოსპიტალური დონის ამაღლება
29 03
02
29 04
01
29 07
01
სამედიცინო მხარდაჭერა და
სოციალური უზრუნველყოფა
კიბერუსაფრთხოების
უზრუნველყოფა
სსიპ - სახელმწიფო სამხედრო
სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი
„დელტა“
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
2.0
2.0
-
-
4.0
4.0
-
-
2,045.0
2,045.0
-
-
2,000.0
2,000.0
-
-
41.0
41.0
-
-
4.0
4.0
-
-
46.0
46.0
-
-
45.0
45.0
-
-
1.0
1.0
-
-
12,738.0
12,738.0
-
-
10.0
10.0
-
-
547.0
547.0
-
-
13.0
13.0
-
-
20.0
20.0
-
-
12,000.0
12,000.0
-
-
5.0
5.0
-
-
132.0
132.0
-
-
სულ
განმარტება
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით
გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები
სატრანსპორტო საშუალებების და პერსონალის დაზღვევის ხარჯები, სასამართლოს მიერ
დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული
გადასახადები და მოსაკრებლები
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯები, საქართველოს კანონმდებლობით
გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯები,
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით
გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები,
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, სახელმწიფო სასწავლო სტიპენდიების
ხარჯი
პერსონალის დაზღვევის ხარჯი
შენობა-ნაგებობების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით
გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები
პერსონალის დაზღვევის ხარჯი
საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები
პერსონალის და სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები,
8
2017 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
29 07
03
სსიპ - სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკატექნიკის ინსტიტუტი
სსიპ - რაფიელ დვალის მანქანათა
მექანიკის ინსტიტუტი
29 07
04
29 07
05
30 00
30 01
30 02
30 03
30 04
30 05
30 06
32 00
32 01
01
32 01
02
32 01
03
32 01
04
სსიპ - ინსტიტუტი ოპტიკა
საქართველოს შინაგან საქმეთა
სამინისტრო
საზოგადოებრივი წესრიგი,
სახელმწიფო საზღვრის დაცვა და
საერთაშორისო თანამშრომლობის
განვითარება/გაღრმავება
ეროვნული საგანძურის,
დიპლომატიური წარმომადგენლობებისა
და საპატრიარქოს დაცვის
უსაფრთხოების დონის ამაღლება
სამართალდამცავი
სტრუქტურებისათვის
მაღალკვალიციფიური კადრების
მომზადება, გადამზადება, საარქივო
ფონდების დიგიტალიზაცია,
სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა და
მოქალაქეთა მომსახურება
შინაგან საქმეთა სამინისტროს
სისტემის მოსამსახურეთა
ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით
უზრუნველყოფა
სახელმწიფო მატერიალური
რეზერვების შექმნა და მართვა
სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის
ამაღლება
საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტრო
განათლებისა და მეცნიერების
სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის
შემუშავება
განათლების სფეროში სამინისტროს
პოლიტიკის განხორციელების
ხელშეწყობა
განათლების ხარისხის განვითარება
და მართვა
განათლების მართვის საინფორმაციო
განმარტება
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
6.0
6.0
-
-
3.0
3.0
-
-
2.0
2.0
-
-
27,503.0
27,503.0
-
-
22,431.0
22,431.0
-
-
პერსონალის და სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები,
908.0
908.0
-
-
პერსონალის და სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები,
246.0
246.0
-
-
87.0
87.0
-
-
11.0
11.0
-
-
3,820.0
3,820.0
-
-
801,864.0
728,436.0
73,428.0
-
35.0
35.0
-
-
8.0
8.0
-
-
9.0
9.0
-
-
სულ
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით
გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები
საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები
საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები
პერსონალის და სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი
პერსონალის და სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი
პერსონალის და სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი
პერსონალის დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული
გადასახადები და მოსაკრებლები,
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით
გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები
საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები
საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით
9
2017 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
სისტემა
32 02
01
32 02
02 01
ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების
დაფინანსება
სსიპ – მასწავლებელთა პროფესიული
განვითარების ეროვნული ცენტრის
აპარატი
32 02
02 02
სსიპ – მასწავლებელთა პროფესიული
განვითარების ეროვნული ცენტრის
პროგრამები
32 02
03
უსაფრთხო საგანმანათლებლო
გარემოს უზრუნველყოფა
32 02
04 02
სსიპ – შოთა რუსთაველის
ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
წარმატებულ მოსწავლეთა
წახალისება
მოსწავლეების
სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა
ბრალდებული და მსჯავრდებული
პირებისათვის ზოგადი განათლების
მიღების ხელმისაწვდომობა
ეროვნული სასწავლო გეგმების
დანერგვა და მონიტორინგი
32 02
04 03
32 02
06
32 02
09
32 02
10
32 02
12
ზოგადი განათლების ხელშემწყობა
32 04
01 01
პროფესიული განათლების
განვითარების ხელშეწყობა
ეროვნული უმცირესობების
პროფესიული გადამზადება
სსიპ – შეფასებისა და გამოცდების
ეროვნული ცენტრის აპარატი
32 04
02 01
სახელმწიფო სასწავლო გრანტი
32 04
02 02
სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო
გრანტი
32 03
01
32 03
03
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
7.0
7.0
-
-
555,000.0
555,000.0
-
-
15.0
15.0
-
-
სულ
755.0
755.0
-
-
8,026.0
8,026.0
-
-
85.0
85.0
-
-
25.0
25.0
-
-
5,500.0
5,500.0
-
-
118.0
118.0
-
-
55.0
55.0
-
-
365.0
365.0
-
-
15,500.0
15,500.0
-
-
10.0
10.0
-
-
17.0
17.0
-
-
92,000.0
92,000.0
-
-
4,400.0
4,400.0
-
-
განმარტება
გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები
ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების ვაუჩერული დაფინანსება
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით
გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები
მოხალისე პედაგოგების ჯანმრთელობის დაზღვევა; მაგისტრანტების დაფინანსება,
რომლებიც ერთი სასწავლო წლის განმავლობაში მუშაობდნენ სკოლებში და წარმატებით
ჩააბარეს ერთიანი სამაგისტრო გამოცდები; კონკურსით შერჩეული პედაგოგების
უცხოეთში დაფინანსების ხარჯი
მანდატურთა შრომის ანაზღაურებისა და დაზღვევის ხარჯი; სატრანსპორტო
საშუალებების დაზღვევა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული
გადასახადები და მოსაკრებლები
წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება
წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება
მოსწავლეების სასკოლო სახელმძღვანელოებითა და რვეულებით უზრუნველყოფა
ბრალდებული და მსჯავრდებული პირებისათვის ზოგადი განათლების მიღების
ხელმისაწვდომობა
ეროვნული სასწავლო გეგმების, პლაკატების და ბროშურების ბეჭდვა და დისტრიბუცია
მოსწავლეთა გაკვეთილზე დასწრების აღრიცხვის ჟურნალებით უზრუნველყოფა; სასკოლ
ინიციატივების წახალისება; სასკოლო ბიბლიოთეკის განახლება; წარმატებულ სკოლებისა
და პედაგოგების წახალისება;
საქართველოში თავშესაფრის მაძიებელთა და ლტოლვილის ან ჰუმანიტარული სტატუსის
მქონე პირთათვის ქართულ ენაში მომზადებისა და საქართველოს შინაგან საქმეთა
სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტის დროებითი განთავსების ცენტრში
მოთავსებული არასრულწლოვნებისათვის ზოგადი განათლების ხელმისაწვდომობის
უზრუნველყოფა
პროფესიული დაწესებულებების ვაუჩერული დაფინანსება
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა, საქართველოს კანონმდებლობით
გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა, საქართველოს კანონმდებლობით
გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები
სახელმწიფო სასწავლო გრანტი
სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტი
10
2017 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
32 04
02 03
სახელმწიფო სტიპენდიები
სტუდენტებს
32 04
02 04
პროგრამა „ცოდნის კარი“
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
4,100.0
4,100.0
-
-
1,200.0
1,200.0
-
-
სულ
განმარტება
ბაკალავრიატის წარჩინებული სტუდენტების სახელმწიფო სტიპენდიები
უცხოელი სტუდენტების ხელშეწყობის ხარჯები
21.0
21.0
-
-
32 04
02 07
უმაღლეს საგანმანათლებლო
პროგრამებზე ჩარიცხული სტუდენტების
დაფინანსება, რომლებმაც საკუთარი
სურვილით აიღეს სამხედრო
სავალდებულო სამსახურის გავლის
ვალდებულება
მასწავლებლის მომზადების
ერთწლიანი საგანმანათლებლო პროგრამა
2,133.0
2,133.0
-
-
32 05
01 01
სსიპ – შოთა რუსთაველის
ეროვნული სამეცნიერო ფონდის აპარატი
9.0
9.0
-
-
32 05
01 02
სსიპ – შოთა რუსთაველის
ეროვნული სამეცნიერო ფონდის
პროგრამები და გრანტები
7,596.0
7,596.0
-
-
6.0
6.0
-
-
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა, საქართველოს კანონმდებლობით
გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები
10.0
10.0
-
-
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა, საქართველოს კანონმდებლობით
გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები
2,650.0
2,650.0
-
-
25.0
25.0
-
-
18,346.0
18,346.0
-
-
პირველკლასელებისა, მათი დამრიგებლების და წარჩინებული მოსწავლეების
კომპიუტერული ტექნიკით უზრუნველყოფა
685.0
685.0
-
-
საჯარო სკოლების ინვენტარით აღჭურვა, მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების მიზნით
სკოლების დაფინასება
2,100.0
2,100.0
-
-
ინვენტარით აღჭურვა, მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების მიზნით
პროფსასწავლებლების დაფინასება
81,053.0
7,625.0
73,428.0
-
19,201.0
19,201.0
-
-
32 04
02 06
32 05
02 01
01
32 05
02 02
01
32 05
04
32 07
01 01
32 07
01 03
32 07
02 01
32 07
02 02
სსიპ - ივანე ბერიტაშვილის
ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი
სსიპ – კორნელი კეკელიძის
სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული
ცენტრი
სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა
სსიპ – საგანმანათლებლო და
სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის
განვითარების სააგენტო
პროგრამა „ჩემი პირველი
კომპიუტერი“
ზოგადსაგანმანათლებლო
დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის
განვითარება
პროფესიული საგანანმანათლებლო
დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის
განვითარება
32 08
01 01
01
განათლების ქვეპროექტები (MCC)
33 00
საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა
დაცვის სამინისტრო
33 01
კულტურისა და ძეგლთა დაცვის
უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხული სტუდენტების დაფინანსება,
რომლებმაც საკუთარი სურვილით აიღეს სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გავლის
ვალდებულება
მასწავლებლის მომზადების ერთწლიანი საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხული
პირების სასწავლო გრანტი
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა, საქართველოს კანონმდებლობით
გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, სამეტვალყურეო საბჭოს წევრის
დღიური ნორმის ხარჯი
საგრანტო კონკურსების საფუძველზე სამეცნიერო კვლევების დაფინანსება
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების დაფინანსება
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა
დონორის დაფინანსებული სხვადასხვა პროექტები
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს
11
2017 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და
პროგრამების მართვა
33 02
01 04
სსიპ – თბილისის მარიონეტების
პროფესიული სახელმწიფო თეატრი
33 02
01 12
სსიპ – ჯ.კახიძის სახელობის
თბილისის მუსიკალურ–კულტურული
ცენტრი
33 02
01 13
სსიპ – საქართველოს
კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრი
33 02
01 21
33 02
01 23
33 02
01 25
33 02
01 27
სსიპ – ჰეიდარ ალიევის სახელობის
თბილისის აზერბაიჯანული
პროფესიული სახელმწიფო დრამატული
თეატრი
სსიპ - კულტურის განვითარების
საინვესტიციო ფონდი
სსიპ – თბილისის სახელმწიფო
კამერული ორკესტრი
სსიპ – მწერალთა სახლი
33 02
01 28
სსიპ - ქართული წიგნის ეროვნული
ცენტრი
33 02
01 29
სსიპ - ჩერქეზული (ადიღეური)
კულტურის ცენტრი
33 02
02
33 02
03
33 02
05
33 02
06
33 03
01
33 03
03
საერთაშორისო კულტურული
ურთიერთობებისა და ქართული
კულტურის პოპულარიზაციის
ქვეპროგრამა
სახალხო არტისტების, სახალხო
მხატვრებისა და ლაურეატების
სტიპენდიები და სოციალური დახმარება
ხელოვნების განვითარების
ხელშეწყობის ქვეპროგრამა
რეგიონებში კულტურის
მხარდაჭერის ქვეპროგრამა
სსიპ – თბილისის ვანო
სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო
კონსერვატორია
სსიპ – თბილისის აპოლონ
ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
20.0
20.0
-
-
2.0
2.0
-
-
4.0
4.0
-
-
3,594.0
3,594.0
-
-
1.0
1.0
-
-
2.0
2.0
-
-
1.0
1.0
-
-
3.0
3.0
-
-
475.0
475.0
-
-
სულ
1.0
1.0
-
-
1,908.0
1,908.0
-
-
894.0
894.0
-
-
5,979.0
5,979.0
-
-
2,280.0
2,280.0
-
-
124.0
124.0
-
-
30.0
30.0
-
-
განმარტება
კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები
და მოსაკრებლები
შენობის დაზღვევის ხარჯები, საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები
და მოსაკრებლები
საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები
და მოსაკრებლები
პერსონალის დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები
და მოსაკრებლები, ფილმწარმოების ხარჯი
საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები
და მოსაკრებლები
საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები
და მოსაკრებლები
საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები
და მოსაკრებლები
საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები
და მოსაკრებლები
ფრანქფურტის წიგნის ბაზრობის ხარჯი
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები
და მოსაკრებლები
ღონისძიებების, პროექტების მხარდაჭერა და თანადაფინანსება
სახალხო არტისტების, სახალხო მხატვრებისა და ლაურეატების სტიპენდიები
ღონისძიებების, პროექტების მხარდაჭერა და თანადაფინანსება
ღონისძიებების, პროექტების მხარდაჭერა და თანადაფინანსება
წარჩინებული სტუდენტების სტიპენდიები
წარჩინებული სტუდენტების სტიპენდიები
12
2017 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
განმარტება
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
3.0
3.0
-
-
10.0
10.0
-
-
2.0
2.0
-
-
საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები
და მოსაკრებლები
1.0
1.0
-
-
საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები
და მოსაკრებლები
სულ
სამხატვრო აკადემია
33 03
04
33 03
06
33 03
07
33 03
08
33 03
09
33 03
10
33 03
13
33 04
01 01
33 04
01 02
33 04
01 03
33 04
01 05
33 04
01 08
33 04
01 10
სსიპ – ქ. ქუთაისის სამუსიკო
კოლეჯი
სსიპ – ბათუმის ხელოვნების
სასწავლო უნივერსიტეტი
სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო
საგანმანათლებლო დაწესებულება ქ.თბილისის ზ. ფალიაშვილის
სახელობის ცენტრალური სამუსიკო
სკოლის "ნიჭიერთა ათწლედი"
სსიპ – სკოლისგარეშე სახელოვნებო
საგანმანათლებლო დაწესებულება ევგენი მიქელაძის სახელობის ქ.
თბილისის ცენტრალური სამუსიკო
სასწავლებელი
სსიპ – ვახტანგ ჭაბუკიანის
სახელობის თბილისის საბალეტო
ხელოვნების სახელმწიფო სასწავლებელი
სსიპ – სკოლისგარეშე სახელოვნებო
საგანმანათლებლო დაწესებულება ქ.
თბილისის სამხატვრო სასწავლებელი
სახელოვნებო განათლების
ხელშეწყობის ქვეპროგრამა
კულტურული მემკვიდრეობის
დაცვის ღონისძიებების ხელშეწყობის
ქვეპროგრამა
სსიპ – საქართველოს ეროვნული
მუზეუმი
სსიპ – საქართველოს თეატრის,
მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის
სახელმწიფო მუზეუმი - ხელოვნების
სასახლე
სსიპ – გიორგი ლეონიძის სახელობის
ქართული ლიტერატურის სახელმწიფო
მუზეუმი
სსიპ – გიორგი ჩუბინაშვილის
სახელობის ქართული ხელოვნების
ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის
ეროვნული კვლევითი ცენტრი
სსიპ – აბრეშუმის სახელმწიფო
მუზეუმი
5.0
5.0
-
-
1.0
1.0
-
-
677.0
677.0
-
-
543.0
543.0
-
-
12.0
12.0
-
-
1.0
1.0
-
-
4.0
4.0
-
-
1.0
1.0
-
-
2.0
2.0
-
-
წარჩინებული სტუდენტების სტიპენდიები
წარჩინებული სტუდენტების სტიპენდიები
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები
და მოსაკრებლები
საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები
და მოსაკრებლები
კონკურსებში გამარჯვებული და წარჩინებული სტუდენდების სწავლის დაფინანსება
პროექტების ხელშეწყობა და თანადაფინანსება
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები
და მოსაკრებლები
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები
და მოსაკრებლები
შენობის დაზღვევის ხარჯები,
პროექტების ხელშეწყობა და თანადაფინანსება
შენობის დაზღვევის ხარჯები, საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები
13
2017 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
განმარტება
და მოსაკრებლები, პროექტების ხელშეწყობა და თანადაფინანსება
33 04
01 25
33 04
02 01
33 04
02 02
34 00
34 01
01
34 01
02
სსიპ - სმირნოვების მუზეუმი
კულტურული მემკვიდრეობის
დაცვის ეროვნული სააგენტოს
ადმინისტრირება და მართვა
კულტურული მემკვიდრეობის
დაცვის ქვეპროგრამა
საქართველოს ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან იძულებით
გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა
და ლტოლვილთა სამინისტრო
საქართველოს ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან იძულებით
გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა
და ლტოლვილთა სამინისტრო
(სამინისტროს აპარატი)
საქართველოს ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან იძულებით
გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა
და ლტოლვილთა სამინისტროს
ტერიტორიული ორგანოები
34 01
03 02
სარეინტეგრაციო დახმარება
საქართველოში დაბრუნებული
მიგრანტებისათვის
34 01
03 03
საქართველოში ლტოლვილის ან
ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა
ინტეგრაციის ხელშეწყობა
34 01
04 01
ეკომიგრანტებისათვის
საცხოვრებელი პირობების შექმნა
34 02
01
იძულებით გადაადგილებულ პირთა
განსახლებისა, სოციალური და
საცხოვრებელი პირობების შექმნა
34 03
დევნილთა საარსებო წყაროებით
1.0
1.0
-
-
12.0
12.0
-
-
2,608.0
2,608.0
-
-
21,170.0
21,170.0
-
-
50.0
50.0
-
-
3.0
3.0
-
-
600.0
600.0
-
-
51.0
51.0
-
-
2,250.0
2,250.0
-
-
18,000.0
18,000.0
-
-
პროექტების ხელშეწყობა და თანადაფინანსება
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები
და მოსაკრებლები
პროექტების ხელშეწყობა და თანადაფინანსება
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით
გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი
საქართველოში დაბრუნებული მიგრანტებისათვის სამედიცინო დახმარებით და
მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, პროფესიული სწავლების ხელშეწყობა,
ანაზღაურებადი სტაჟირება, სოციალური პროექტების დაფინანსება, იურიდიული
დახმარება, საზოგადოებრივი ინფორმირებულობის პროექტების დაფინანსება
საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები,
გასაცემი გრანტები (ლტოლვილთა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირების
ქართული ენის, კულტურის, ისტორიისა და საქართველოს კანონმდებლობის სფეროში
ცნობიერების ამაღლებისათვის)
ეკომიგრანტებისათვის საცხოვრებელი სახლების შეძენა;
დევნილებისთვის რაიონებში სახლების შეძენა; საკადასტრო და შიდა აზომვითი,
საპროექტო, საექსპერტო, დეფექტური აქტების და ხარჯთანუსხის მომსახურების შესყიდვა
რეაბილიტირებულ და მშენებარე ობიექტებში; დევნილთა ჩასახლების ადგილებში
შექმნილი ამხანაგობების თანადაფინანსება; რეაბილიტირებულ ობიექტებში
კომუნიკაციების უზრუნველყოფა (შეჭრა-მონტაჟი); იმ დევნილი ოჯახებისათვის ფულადი
დახმარება (თანხა ირიცხება ბანკში), რომლებმაც იპოთეკური სესხით შეიძინეს
საცხოვრებელი სახლები; დევნილთა გრძელვადიანი განსახლების მიზნით სხვადასხვა
უწყებების მიერ გადმოცემული შენობების საცხოვრებელ სახლებად გადაკეთების
სამუშაოებისათვის, გასაცემი გრანტები
დევნილთა ჩასახლებებში, განსაკუთრებით სოფლად, სასოფლო-სამეურნეო და სხვა
14
2017 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
უზრუნველყოფა
35 00
35 01
01
35 01
02 01
35 01
02 03
35 01
03
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა
და სოციალური დაცვის სამინისტრო
შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სფეროში
პოლიტიკის შემუშავება და მართვა
სამედიცინო საქმიანობის
რეგულირების პროგრამა
სამკურნალო საშუალებების
ხარისხის სახელმწიფო კონტროლი
დაავადებათა კონტროლისა და
ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების
პროგრამის მართვა
35 01
04
სოციალური და ჯანმრთელობის
დაცვის პროგრამების მართვა
35 01
05
სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით
ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა
დაცვა და დახმარების პროგრამა
35 01
06
სასწრაფო სამედიცინო დახმარების
მართვის პროგრამა
35 02
03 06
დამხმარე საშუალებებით
უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა
35 03
03 07
02
სასწრაფო გადაუდებელი დახმარება
35 04
სამედიცინო დაწესებულებათა
რეაბილიტაცია და აღჭურვა
36 00
საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო
36 01
01 01
ენერგეტიკის სამინისტროს აპარატი
36 01
01 02
37 00
37 01
01
სსიპ - ნავთობისა და გაზის
სახელმწიფო სააგენტო
საქართველოს სოფლის მეურნეობის
სამინისტრო
სოფლის მეურნეობის განვითარების
პოლიტიკის შემუშავება და მართვა
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
216.0
216.0
-
-
16,675.0
16,675.0
-
-
სულ
26.0
26.0
-
-
4.0
4.0
-
-
10.0
10.0
-
-
49.0
49.0
-
-
44.0
44.0
-
-
40.0
40.0
-
-
6.0
6.0
-
-
2,250.0
2,250.0
-
-
660.0
660.0
-
-
13,586.0
13,586.0
-
-
52.0
52.0
-
-
45.0
45.0
-
-
7.0
7.0
-
-
33,723.0
27,123.0
1,600.0
5,000.0
40.0
40.0
-
-
განმარტება
ბიზნეს პროექტების დაფინანსება
ჯანმრთელობისათვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურება სასამართლო გადაწყვეტილებით
ფიზიკურ პირზე; საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და
მოსაკრებლები
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯები,
მედიკამენტების ფარული შესყიდვის ხარჯი - კონტროლის მიზნით
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით
გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები
სასამათლოს მიერ დაკისრებული თანხები; საქართველოს კანონმდებლობით
გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, სატრანსპორტო საშუალებების
დაზღვევის ხარჯი, სახელმწიფო ზრუნვაში მყოფები პირებისათვის პირადობის
მოწმობების დამზადების ხარჯი;
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით
გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები, ბენეფიციარებისათვის
ავიაბილეთების შესყიდვის ხარჯები და საზღვაო კურორტზე სასტუმროს მომსახურების
ხარჯები
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით
გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები,
ელექტრო და მექანიკური ეტლების, საპროთეზო-ორთოპედიული საშუალებების, სმენის
აპარატის და კოხლეარული იმპლანტის შეძენა, იმპლანტის მორგება-რეგულირება და
ლოგოპედის მომსახურება.
ელექტრო და მექანიკური ეტლების, საპროთეზო-ორთოპედიული საშუალებების, სმენის
აპარატის და კოხლეარული იმპლანტის შეძენა, იმპლანტის მორგება-რეგულირება და
ლოგოპედის მომსახურება.
საავადმყოფოს შენობის იჯარა, სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები ზუგდიდის
მრავალპროფილიანი საავადმყოფოებისა და სს „ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და
კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრისთვის“
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით
გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები,
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით
გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები,
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი
15
2017 წლის პროექტი
კოდი
37 01
02
37 01
05
37 01
13 01
37 01
13 03
37 02
01
37 02
02
37 02
04
37 02
05
37 02
06
37 03
01
37 03
05
37 04
01
38 00
38 01
01
38 02
დასახელება
სოფლის მეურნეობის განვითარების
პროგრამის მართვა და ადმინისტრირება
რეგიონებში
სასოფლო-სამეურნეო
კოოპერატივების ხელშეწყობის
ღონისძიებები
ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემების
გაუმჯობესება (WB)
სოფლის მეურნეობის
მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და
მდგრადობის პროექტი (GEF, IFAD)
სურსათის უვნებლობის, მცენარეთა
დაცვისა და ეპიზოოტიური
კეთილსაიმედოობის პროგრამის მართვა
და ადმინისტრირება
სურსათის უვნებლობის სახელმწიფო
კონტროლი
მცენარეთა დაცვა და
ფიტოსანიტარიული კეთილსაიმედოობა
ვეტერინარული პრეპარატების
სახელმწიფო კონტროლი და
მინიტორინგი
კვების პროდუქტების, ცხოველთა და
მცენარეთა დაავადებების დიაგნოსტიკა
მევენახეობა-მეღვინეობის
განვითარების პროგრამის მართვა და
ადმინისტრირება
რთველის ხელშეწყობის
ღონისძიებები
სოფლის მეურნეობის დარგში
სამეცნიერო კვლევითი ღონისძიებების
პროგრამის ადმინისტრირება და მართვა
საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი
რესურსების დაცვის სამინისტრო
საქართველოს გარემოსა და
ბუნებრივი რესურსების დაცვის
სამინისტრო
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა
38 03
01
სსიპ – დაცული ტერიტორიების
სააგენტო
38 04
სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
40.0
40.0
-
-
1,820.0
1,820.0
-
-
1,830.0
-
-
1,830.0
სულ
განმარტება
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი
რძის მწარმოებელი კოოპერატივებისა და მექანიზაციის პროგრამის ხელშეწყობა
პროექტით გათვალისწინებული ღონისძიებები
5,222.0
452.0
1,600.0
3,170.0
85.0
85.0
-
-
35.0
35.0
-
-
4.0
4.0
-
-
7.0
7.0
-
-
30.0
30.0
-
-
15.0
15.0
-
-
24,580.0
24,580.0
-
-
15.0
15.0
-
-
284.0
284.0
-
-
35.0
35.0
-
-
111.0
111.0
-
-
65.0
65.0
-
-
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით
გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები,
ნიმუშების შესყიდვა
ნიმუშების შესყიდვა
ნიმუშების შესყიდვა
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით
გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები,
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი
მევენახეობის სფეროში დასაქმებული ფიზიკური პირების მიერ მიღებული ყურძნის
მოსავლის რეალიზაციის ხელშეწყობა
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი
ჯანმრთელობისათვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურება სასამართლო გადაწყვეტილებით
ფიზიკურ პირზე; სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით
გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით
გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი
16
2017 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
01
39 04
01
სსიპ გარემოსდაცვითი
ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი
ბირთვული და რადიაციული
უსაფრთხოების დაცვა
საქართველოს სპორტისა და
ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო
სპორტისა და ახალგაზრდობის
საქმეთა სფეროებში სახელმწიფო
პოლიტიკის შემუშავება და მართვა
სპორტის ინფრასტრუქტურის,
რეაბილიტაციისა და სპორტული
ინვენტარის განახლების პროგრამა
სსიპ – საქართველოს ოლიმპიური
რეზერვების მზადების ეროვნული
ცენტრი
სსიპ - საქართველოს ფიზიკური
აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო
სასწავლო უნივერსიტეტი
ოლიმპიური ჩემპიონების
სტიპენდიები
საქართველოს ეროვნული, ოლიმპიური
და ასაკობრივი ნაკრებების წევრთა,
მწვრთნელთა, ადმინისტრაციული და
საექიმო პერსონალის და პერსპექტიულ
სპორტსმენთა სტიპენდიები
ახალგაზრდული პოლიტიკის
განვითარების პროგრამა
39 04
02
სსიპ – საქართველოს ბავშვთა და
ახალგაზრდობის განვითარების ფონდი
39 04
04
პროგრამა „მომავლის ბანაკი“
40 00
40 01
38 06
01
38 07
39 00
39 01
39 02
07
39 02
08
39 02
11
39 03
01
39 03
03
40 02
41 00
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
70.0
70.0
-
-
1.0
1.0
-
-
2.0
2.0
-
-
7,525.0
7,525.0
-
-
სულ
20.0
20.0
-
-
1,000.0
1,000.0
-
-
8.0
8.0
-
-
12.0
12.0
-
-
408.0
408.0
-
-
5,000.0
5,000.0
-
-
70.0
70.0
-
-
997.0
997.0
-
-
10.0
10.0
-
-
საქართველოს სახელმწიფო დაცვის
სპეციალური სამსახური
1,400.0
1,400.0
-
-
დასაცავ პირთა და ობიექტთა
უსაფრთხოების უზრუნველყოფა
1,200.0
1,200.0
-
-
200.0
200.0
-
-
30.0
30.0
-
-
სახელმწიფო ობიექტების მოვლაშენახვა
საქართველოს სახალხო დამცველის
აპარატი
განმარტება
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები
და მოსაკრებლები
ფედერაციების და თვითმმართველობის ორგანოებისთვის გადასაცემად შესასყიდი
სპორტული ინვენტარის და აჭურვილობის ხარჯი
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები
და მოსაკრებლები
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით
გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები
ოლიმპიური ჩემპიონების სტიპენდიები
საქართველოს ეროვნული, ოლიმპიური და ასაკობრივი ნაკრებების წევრთა, მწვრთნელთა,
ადმინისტრაციული და საექიმო პერსონალის და პერსპექტიულ სპორტსმენთა
სტიპენდიები
კონკურსებში გამარჯვებული ახალგაზრდების გრანტი
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა, საქართველოს კანონმდებლობით
გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები და დ ახალგაზრდული კავშირების
მხარდასაჭერი პროექტების დაფინანსების ხარჯი
საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები
პერსონალის დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული
გადასახადები
და მოსაკრებლები
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით
გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები
17
2017 წლის პროექტი
კოდი
დასახელება
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
განმარტება
და მოსაკრებლები, საკონსტიტუციო სასამართლოში სარჩელის შეტანის ბაჟი.
42 00
სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი
42 01
01
სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებელი
42 01
02
სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებლის
აჭარის ტელევიზია და რადიო
43 00
სსიპ – კონკურენციის სააგენტო
44 00
47 00
48 00
49 00
50 00
51 00
52 00
53 00
54 00
55 00
56 00
58 00
59 00
ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური
ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული
ერთეულის ადმინისტრაცია - სამხრეთ
ოსეთის ადმინისტრაცია
სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის
ეროვნული სამსახური – საქსტატი
სსიპ - საქართველოს დაზღვევის
სახელმწიფო ზედამხედველობის
სამსახური
სსიპ - საქართველოს ეროვნული
საინვესტიციო სააგენტო
სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის
ინსპექტორის აპარატი
საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო
პალატა
სსიპ - იურიდიული დახმარების
სამსახური
სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო
სამსახური
სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო
სააგენტო
სსიპ – საქართველოს ფინანსური
მონიტორინგის სამსახური
სსიპ -განათლების საერთაშორისო
ცენტრი
საქართველოს სახელმწიფო
უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის
საბჭოს აპარატი
1,905.0
1,905.0
-
-
1,815.0
1,815.0
-
-
90.0
90.0
-
-
17.0
17.0
-
-
50.0
50.0
-
-
20.0
20.0
-
-
-
-
-
-
4.0
5.0
4.0
5.0
18.0
18.0
-
-
10.0
10.0
-
-
12.0
12.0
-
-
22.0
22.0
-
-
132.0
132.0
-
-
-
-
5.0
5.0
63.0
63.0
-
-
5,534.0
5,534.0
-
-
67.0
67.0
-
-
პერსონალის და სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები,
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით
გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები
საერთო სასამართლოებში საქმეების განხილავსთან დაკავშირებული ხარჯები,
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი,
პერსონალის დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული
გადასახადები და მოსაკრებლები, დევნილი მოსახლეობის (ბავშვები) განათლების ხარჯი
(მასწავლებლის დაქირავება)
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, სააღსრულებო ხარჯები
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით
გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით
გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით
გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით
გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს კანონმდებლობით
გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, სასამართლოს მიერ დაკისრებული
ხარჯები, ვეტერანთა ღვაწლის, დამსახურებისა და პატივისცემის გამოხატვის მიზნით
გადასაცემი სასაჩუქრე პაკეტების შესაძენად.
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი
პერსონალის, შენობა-ნაგებობების, დანადგარებისა და სატრანსპორტო საშუალებების
დაზღვევა
სტუდენტების ხელშეწყობის (მათ შორის საზღვარგარეთ სწავლის ღირებულება) ხარჯები
პერსონალის და სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები,
18
2017 წლის პროექტი
კოდი
60 00
62 00
62 05
62 06
62 10
62 11
62 12
01
62 12
02
62 12
04
62 12
05
62 12
09
დასახელება
საქართველოს სახელმწიფო
უსაფრთხოების სამსახური
საერთო სახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის გადასახდელები
საქართველოს პრეზიდენტის
სარეზერვო ფონდი
საქართველოს მთავრობის
სარეზერვო ფონდი
საქართველოს სახელმწიფო
ჯილდოებისათვის დაწესებული
ერთდროული ფულადი პრემიების
გაცემის ფინანსური უზრუნველყოფა
საერთაშორისო ორგანიზაციებთან
არსებული ხელშეკრულებების
ფარგლებში ქართული მხარის
ვალდებულებების დაფარვა
ორმხრივი, რეგიონალური და
რეგიონთაშორისი პროექტები (GIZ)
KfW-ის ადგილობრივი ოფისის
საოპერაციო ხარჯების თანადაფინანსება
(KfW)
ბათუმში კომუნალური
ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა
რეაბილიტაცია (III ფაზა) (EU, KfW)
KfW - ბათუმში კომუნალური
ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა
რეაბილიტაცია - IV ფაზა (KfW)
თბილისის ავტობუსების პროექტი
(EBRD)
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
4,850.0
4,850.0
-
-
76,326.0
56,326.0
20,000.0
-
5,000.0
5,000.0
-
-
50,000.0
50,000.0
-
-
300.0
300.0
-
-
1,000.0
1,000.0
-
-
10.0
10.0
-
-
16.0
16.0
-
-
15,000.0
-
15,000.0
4,500.0
-
4,500.0
-
500.0
-
500.0
-
სულ
განმარტება
პერსონალის და სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი, საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები და მოსაკრებლები,
სარეზერვო ფონდების თანხები
სახელმწიფო ჯილდოებისათვის დაწესებული ერთდროული ფულადი პრემიები
ქართული მხარის ვალდებულებების დაფარვა
პროექტით გათვალისწინებული ღონისძიებები
19
სხვა
obgo606or brjr6o6gq,erb 2017 $q,ob brbCqlA$oE1'1
bcryP6$oor
6rcn3rq,ob$o6g0"Ugo 3r3ogrqlt6o SdroCCOCbol, Eglt$gb
Qio j sqryfio \o1XCO o lr e r6s6oo )
otboq,olro
2016
ინფორმაცია 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით
გათვალისწინებული კაპიტალური პროექტების შესახებ
ათას ლარებში
კოდი
25 02 02
01
25 02 02
07
25 02 02
08
25 02 02
09
25 02 02
10
25 02 02
11
25 02 02
12
25 02 02
13
25 02 02
14
25 02 03
01
25 02 03
02
25 02 03
03
25 02 03
04 01
25 02 03
04 02
25 02 03
05
დასახელება
საავტომობილო გზების რეაბილიტაცია
სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი სამუშაოები
თიანეთი-ზარიძეები-ჟინვალი საავტომობილო გზის
სამშენებლო, სარეკონსტრუქციო და სარეაბილიტაციო
სამუშაოები
ქ. ქუთაისი (ნიკეას ქუჩა) - გეგუთის კვანძის
მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მოდერნიზაცია
შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების
მეორე პროექტი (WB)
შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების
მესამე პროექტი (WB)
შიდასახელმწიფოებრივი გზების აქტივების მართვის
პროექტი (WB)
ბათუმი (ანგისა) - ახალციხის საავტომობილო გზის
ხულო-ზარზმის მონაკვეთის რეაბილიტაციარეკონსტრუქცია (Kuwait Fund)
შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულახარაგაული-მოლითი-ფონა-ჩუმათელეთის
საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხარაგაულის
მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (ADB)
აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი
III (რუისი-აგარა) დამატებითი დაფინანსება (WB)
აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი
IV (აგარა - ზემო ოსიაური) (WB)
აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული
ავტომაგისტრალის დერეფნის გაუმჯობესების
პროექტი (EIB, WB)
ქ. ქობულეთის ახალი შემოვლითი გზა (ADB)
ქ. ბათუმის ახალი შემოვლითი გზა (ADB)
აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული
ავტომაგისტრალის ზესტაფონი–ქუთაისი–
სამტრედიის მონაკვეთის მშენებლობარეკონსტრუქცია (JICA)
ფაქტი 2015
წლის ჩათვლით
2016 წლის
დამტკიცებული
გეგმა
2017 წლის
პროექტი
2018 წლის
პროგნოზი
2019 წლის
პროგნოზი
პროექტის
მთლიანი
თანხა
2020 წლის
პროგნოზი
1,156,657.9
112,000.0
90,000.0
122,370.0
131,250.0
138,030.0
1,750,307.9
26,230.3
5,000.0
5,000.0
10,000.0
10,000.0
10,000.0
66,230.3
13,174.8
6,000.0
5,200.0
-
-
-
24,374.8
2,781.0
6,000.0
5,500.0
-
-
-
14,281.0
110,814.1
15,000.0
13,000.0
5,000.0
5,000.0
5,000.0
153,814.1
33,848.7
40,000.0
42,000.0
20,000.0
-
-
135,848.7
15,000.0
35,000.0
30,000.0
20,000.0
100,000.0
19,000.0
60,000.0
-
-
79,000.0
3,500.0
100,500.0
80,000.0
-
184,000.0
-
-
-
-
79,451.5
5,000.0
1,000.0
-
-
-
85,451.5
32,427.9
50,000.0
40,000.0
60,000.0
-
-
182,427.9
-
30,000.0
66,000.0
140,000.0
110,000.0
60,000.0
406,000.0
296,964.4
45,000.0
48,000.0
-
-
-
389,964.4
-
5,000.0
76,000.0
120,000.0
140,000.0
90,000.0
431,000.0
345,049.1
55,000.0
30,000.0
-
-
-
430,049.1
2
კოდი
25 02 03
06
25 03 02
25 03 03
25 03 04
25 03 05
25 03 06
25 03 07
25 03 08
25 03 09
01
25 03 09
02
25 03 11
25 03 12
დასახელება
სამტრედია-გრიგოლეთის საავტომობილო გზის კმ 0კმ 50 მონაკვეთის მოდერნიზაცია-მშენებლობა (EIB,
EU)
მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების
საინვესტიციო პროგრამა (ADB)
რეგიონალური განვითარების პროექტი I ნაწილი
(კახეთი) (WB)
რეგიონალური განვითარების პროექტი II (იმერეთი)
(WB)
რეგიონალური განვითარების პროექტი III (მცხეთამთიანეთი და სამცხე-ჯავახეთი) (WB)
რეგიონალური და მუნიციპალური
ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB,
WB-TF)
საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და
განვითარების პროექტი (EIB)
ჭიათურის საბაგირო გზების რეკონსტრუქციარეაბილიტაციის პროექტი (Government of France)
საქართველოში მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი
გრანტი (EBRD)
საქართველოში მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი
(EBRD)
ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული
მართვის პროექტი (EU, KfW)
ქვემო ქართლის ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD,
SIDA)
25 04 01
ქობულეთის წყალარინების პროექტი (EBRD, ORET)
25 04 02
წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი (EIB)
25 04 03
25 04 04
25 04 05
25 04 07
27 01 03
32 07 02
33 04 02
02
წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი II
(EIB, EU)
საკანალიზაციო სისტემების მდგრადი მართვის
პროექტი (SIDA)
ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა
(წყალმომარაგებისა და წყალარინების სექტორი) (ADB)
რეგიონებში ინფრასტრუქტურული პროექტების
მხარდაჭერის ღონისძიებები
პენიტენციური სისტემის ინფრასტრუქტურის
გაუმჯობესება
საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა
ინფრასტრუქტურის განვითარება
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ქვეპროგრამა
ფაქტი 2015
წლის ჩათვლით
2016 წლის
დამტკიცებული
გეგმა
2017 წლის
პროექტი
2018 წლის
პროგნოზი
2019 წლის
პროგნოზი
პროექტის
მთლიანი
თანხა
2020 წლის
პროგნოზი
138,716.6
85,000.0
118,000.0
210,000.0
130,000.0
-
681,716.6
230,884.0
120,000.0
77,000.0
114,162.0
57,081.0
57,100.0
656,227.0
109,723.1
15,250.0
10,000.0
5,000.0
-
-
139,973.1
55,184.1
11,850.0
14,500.0
12,500.0
-
-
94,034.1
1,354.2
20,000.0
16,000.0
16,250.0
97,600.0
-
151,204.2
17,228.5
23,000.0
19,000.0
19,000.0
1,386.0
-
79,614.5
19,000.0
60,620.0
64,790.4
-
144,410.4
12,000.0
-
-
-
47,631.3
5,000.0
-
-
-
5,000.0
9,400.0
-
-
-
9,400.0
5,631.3
-
30,000.0
-
601.1
1,600.0
8,000.0
27,600.0
27,000.0
-
64,801.1
-
1,500.0
7,200.0
14,400.0
11,805.6
-
34,905.6
1,906.5
1,000.0
1,000.0
-
-
-
3,906.5
107,108.9
200.0
1,500.0
-
-
-
108,808.9
59,392.7
30,000.0
20,700.0
6,062.0
-
-
116,154.7
906.2
8,350.0
4,200.0
6,062.0
-
-
19,518.2
120,000.0
164,000.0
270,000.0
174,999.0
-
922,189.8
2,000.0
-
-
-
2,000.0
193,190.8
-
-
91,392.4
16,400.0
13,000.0
16,000.0
20,600.0
21,000.0
178,392.4
568,005.8
63,094.0
68,930.0
60,100.0
68,050.0
78,050.0
906,229.8
37,047.5
3,445.0
3,445.0
3,445.0
3,445.0
3,445.0
54,272.5
3
კოდი
დასახელება
36 03 01
01
36 03 01
02
36 03 02
01
36 03 02
02
36 03 02
03
36 03 02
04
36 03 02
05
სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და
აღჭურვა
მოსახლეობის ელექტროენერგიითა და ბუნებრივი
აირით მომარაგების გაუმჯობესება
ვარდნილისა და ენგურის
ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის
პროექტი (EIB, EU)
500 კვ ეგხ წყალტუბო -ახალციხე - ტორტუმი (KfW)
(ADB, KfW)
250 მგვარ რეაქტორი ქ/ს ზესტაფონში (KfW) (ADB,
KfW)
500 კვ ეგხ-ის მშენებლობა ქსანი-სტეფანწმინდა (EBRD,
EC, KfW, WB)
ჯვარი ხორგა ელექტროგადამცემი ხაზი (EBRD, EC,
KfW, WB)
ჩრდილოეთის რგოლი ეგხ (1-ლი ფაზა) (EBRD, KfW)
(EBRD, EC, KfW, WB)
500 კვ ეგხ ჯვარი-წყალტუბო (WB) (EBRD, EC, KfW,
WB)
გურიის ელგადაცემის ხაზების ინფრასტრუქტურის
გაძლიერება (KFW) (EBRD, EC, KfW, WB)
36 03 03
220კვ "ახალციხე-ბათუმი" ხაზის მშენებლობა (WB)
37 01 03
01
37 01 05
02
სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია და
ტექნიკის შეძენა
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის
ღონისძიებები (კაპიტალური პროექტი)
62 12 03
აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD)
35 04
36 01 02
36 02 01
62 12 04
62 12 05
62 12 06
ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის
დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (III ფაზა) (EU, KfW)
KfW - ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის
დაწესებულებათა რეაბილიტაცია - IV ფაზა (KfW)
თბილისის ავტობუსების პროექტი (EBRD)
ფაქტი 2015
წლის ჩათვლით
2016 წლის
დამტკიცებული
გეგმა
2017 წლის
პროექტი
2018 წლის
პროგნოზი
2019 წლის
პროგნოზი
პროექტის
მთლიანი
თანხა
2020 წლის
პროგნოზი
146,044.7
32,000.0
30,000.0
33,500.0
33,500.0
33,500.0
308,544.7
24,290.0
20,500.0
20,500.0
20,500.0
20,500.0
20,500.0
126,790.0
52,120.5
3,000.0
3,350.0
11,500.0
11,600.0
2,000.0
83,570.5
2,997.0
50,719.5
116,437.5
117,936.0
288,090.0
6,000.0
-
-
-
6,000.0
-
-
-
20,000.0
15,899.0
-
-
3,821.0
39,720.0
55,889.8
35,000.0
8,208.0
-
-
-
99,097.8
5,534.6
33,209.0
79,965.4
82,250.3
200,959.3
1,717.2
28,786.2
61,949.1
63,047.7
155,500.2
729.0
12,798.0
27,580.5
27,945.0
69,052.5
-
-
17,243.1
20,000.0
45,565.2
23,987.3
2,467.5
-
109,263.1
151,095.1
53,000.0
38,000.0
54,900.0
60,835.0
63,260.0
421,090.1
-
4,500.0
4,000.0
-
-
-
8,500.0
-
7,600.0
7,000.0
8,000.0
8,000.0
8,000.0
38,600.0
28,739.9
45,109.2
32,386.4
25,900.0
12,400.0
-
144,535.5
26,886.4
34,900.0
24,000.0
8,200.0
93,986.4
34,500.0
-
-
-
34,500.0
-
-
4
საავტომობილო გზების რეაბილიტაცია
პროექტის პროგრამული კოდი
25 02 02 01
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
პროგრამის განმახორციელებელი
საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი
პროექტის აღწერა და მიზანი
საავტომობილო გზების სავალი ნაწილის საექსპლუატაციო მდგომარეობა მოითხოვს
რეაბილიტაციის სამუშაოების ჩატარებას.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
არსებულ საავტომობილო გზებზე სატრანსპორტო გადაზიდვებისა და მგზავრთა
შეუფერხებელი გადაადგილების უზრუნველყოფა. ჩატარებული სამუშაოების შედეგად
რეაბილიტირებული იქნება საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის
საავტომობილო გზები, ასევე შეკეთდება და რეაბილიტაცია ჩაუტარდება ხიდებს , რითაც
მნიშვნელოვნად მოწესრიგდება მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციულ ცენტრებთან,
თვითმმართველ ქალაქებთან, ისტორიულ ძეგლებთან და ტურისტულ ადგილებთან
მისასვლელი საავტომობილო გზები.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
ჩატარებული სამუშაოების შედეგად რეაბილიტირებული იქნება საერთაშორისო და
შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზები, ასევე, შეკეთდება და
რეაბილიტაცია ჩაუტარდება ხიდებს, რითაც მნიშვნელოვნად მოწესრიგდება
მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციულ ცენტრებთან, თვითმმართველ ქალაქებთან,
ისტორიულ ძეგლებთან და ტურისტულ ადგილებთან მისასვლელი საავტომობილო
გზები.
სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი სამუშაოები
5
პროექტის პროგრამული კოდი
25 02 02 07
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
პროგრამის განმახორციელებელი
საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი
პროექტის აღწერა და მიზანი
სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი სამუშაოების ჩატარება, მდინარეების ადიდების
შედეგად ჩამოშლილ საავტომობილო გზების და ხიდების აღდგენა-გამაგრებითი
სამუშაოები;
მდინარეების კალაპოტების გაწმენდითი სამუშაოები;
ქვანაყარი (ლოდები) ბერმების მოწყობა, ნაპირების გაბიონის კედლებით გამაგრება,
ტბორვის საწინააღმდეგო დამბების მოწყობა.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
ზღვის ნაპირების, რიგი მდინარეების კალაპოტებისა და ნაპირების გამაგრების კუთხით
პრევენციური ღონისძიებების ჩატარდება.
დეტალური ინფორმაცია
პრევენციური ღონისძიებები ჩატარდება ზღვის ნაპირების, რიგი მდინარეების
კალაპოტებისა და ნაპირების გამაგრების კუთხით.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
დაცული საავტომობილო გზები, სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები, მოსახლეობის
საცხოვრებელი სახლები და სხვა ნაგებობები, რომლებიც მდებარეობენ ზღვასთან და
მდინარეებთან.
თიანეთი-ზარიძეები-ჟინვალი საავტომობილო გზის სამშენებლო, სარეკონსტრუქციო და სარეაბილიტაციო სამუშაოები
პროექტის პროგრამული კოდი
25 02 02 08
6
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
პროგრამის განმახორციელებელი
საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი
პროექტის აღწერა და მიზანი
თიანეთი-ზარიძეები-ჟინვალი საავტომობილო გზის სამშენებლო, სარეკონსტრუქციო და
სარეაბილიტაციო სამუშაოების გაგრძელების ღონისძიებების გატარება.
აღნიშნული სამუშაობის ჩატარება ხელს შეუწყობს თელავის, ახმეტის, ყვარელის და
თიანეთის მუნიციპალიტეტების დაკავშირებას უმოკლესი საავტომობილო გზით
საქართველოს სამხედრო გზასთან და თბილისის გვერდის ავლით შესაძლებელი იქნება
ახმეტა-თიანეთი-ჟინვალის მიმართულებით გადაადგილება, რომლითაც ასევე,
ისარგებლებს რუსეთის ფედერაციის მიმართულებით მოძრავი ტრანზიტული
სატრანსპორტო საშუალებები.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
საავტომობილო გზის სავალი ნაწილი ძირითადად არის ხრეშოვანი, რის გამოც
გართულებულია გადაადგილება, ამ მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციით
გაუმჯობესდება ავტოტრანსპორტით უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება.
შემცირდება მგზავრობისა და გადაზიდვის დანახარჯები.
დეტალური ინფორმაცია
თიანეთი-ზარიძეები-ჟინვალი საავტომობილო გზის სამშენებლო, სარეკონსტრუქციო და
სარეაბილიტაციო სამუშაობის ჩატარება.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
თიანეთი-ზარიძეები-ჟინვალი საავტომობილო გზის სამშენებლო, სარეკონსტრუქციო და
სარეაბილიტაციო სამუშაობის ჩატარება ხელს შეუწყობს თელავის, ახმეტის, ყვარელის და
თიანეთის მუნიციპალიტეტების დაკავშირებას უმოკლესი საავტომობილო გზით
საქართველოს სამხედრო გზასთან და თბილისის გვერდის ავლით შესაძლებელი იქნება
ახმეტა-თიანეთი-ჟინვალის მიმართულებით გადაადგილება, რომლითაც ასევე
ისარგებლებს რუსეთის ფედერაციის მხარეს მოძრავი ტრანზიტული სატრანსპორტო
საშუალებები.
7
ქ. ქუთაისი (ნიკეას ქუჩა) - გეგუთის კვანძის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მოდერნიზაცია
პროექტის პროგრამული კოდი
25 02 02 09
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
პროგრამის განმახორციელებელი
საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი
პროექტის აღწერა და მიზანი
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ზესტაფონი-სამტრედიის მონაკვეთის
მშენებარე ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის პირველი ლოტი - ქ. ქუთაისის შემოვლითი
გზის ექსპლუატაციაში შესვლა, რომელიც ქუთაისთან დაკავშირებული იქნება
რამოდენიმე საავტომობილო გზით, მათ შორის სოფელ გეგუთთან მშენებარე
სატრანსპორტო კვანძიდან ნიკეას ქუჩასთან დამაკავშირებელი გზით.
აღნიშნული, თავისი მდებარეობით მთავარი დამაკავშირებელი იქნება ქ. ქუთაისის
ჩქაროსნულ ავტომაგისტრალთან .
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი-გეგუთი-საყულია-ბაში-იანეთის
საავტომობილო გზის ქუთაისი-გეგუთის კვანძის მონაკვეთის ოთხზოლიან გზად
გადაკეთება.
დეტალური ინფორმაცია
ამჟამად არსებული გეგუთის სატრანსპორტო კვანძიდან ნიკეას ქუჩასთან
დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის მონაკვეთი, რომლის სიგანე 6 მ-ია, ხოლო სიგრძე
4.5 კმ, თავისი პარამეტრებით ვერ უზრუნველყოფს სატრანსპორტო ნაკადების გატარებას.
შესაბამისად საჭიროა აღნიშნული მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მოდერნიზაციის
განხორციელება. ამასთან, აღნიშნული მონაკვეთი იქნება ერთ-ერთი, რომელიც
დააკავშირებს ქ. ქუთაისს მის შემოვლით გზასთან, ხოლო ქუთაისის შემოვლითი გზა არის
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ზესტაფონი-სამტრედიის მონაკვეთის
8
მშენებარე ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის პირველი ლოტი.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
2014 წელს ექსპლოატაციაში შევა თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის
ზესტაფონი-სამტრედიის მონაკვეთის მშენებარე ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის
პირველი ლოტი (ქ. ქუთაისის შემოვლითი გზა), რომელიც ქუთაისთან დაკავშირებული
იქნება რამოდენიმე საავტომობილო გზით, მათ შორის სოფ. გეგუთთან მშენებარე
სატრანსპორტო კვანძიდან ნიკეას ქუჩასთან დამაკავშირებელი გზითაც. ეს გზა, თავისი
მდებარეობით, ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის მთავარი დამაკავშირებელი იქნება ქ.
ქუთაისთან.
შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მეორე პროექტი (WB)
პროექტის პროგრამული კოდი
25 02 02 10
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
პროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი
პროექტის აღწერა და მიზანი
შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების
რეაბილიტაციის სამუშაოები.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
გაუმჯობესდება საავტომობილო გზებზე ავტოტრანსპორტით მგზავრთა უსაფრთხო და
შეუფერხებელი გადაადგილება, ამაღლდება ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალურეკონომიკური მდგომარეობა, ხელი შეეწყობა ტურისტული ინფრასტრუქტურის
განვითარებას, გაუმჯობესდება მოსახლეობის დაკავშირება რაიონულ ცენტრებთან და
სოფლებთან.
9
დეტალური ინფორმაცია
გაუმჯობესდება საავტომობილო გზებზე ავტოტრანსპორტით მგზავრთა უსაფრთხო და
შეუფერხებელი გადაადგილება, ამაღლდება ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალურეკონომიკური მდგომარეობა, ხელი შეეწყობა ტურისტული ინფრასტრუქტურის
განვითარებას, გაუმჯობესდება მოსახლეობის დაკავშირება რაიონულ ცენტრებთან და
სოფლებთან.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
საავტომობილო გზებზე ავტოტრანსპორტით მგზავრთა უსაფრთხო და შეუფერხებელი
გადაადგილება.
შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მესამე პროექტი (WB)
პროექტის პროგრამული კოდი
25 02 02 11
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
პროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი
პროექტის აღწერა და მიზანი
შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების
რეაბილიტაციის სამუშაოების ჩატარება.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
გაუმჯობესდება საავტომობილო გზებზე ავტოტრანსპორტით მგზავრთა უსაფრთხო და
შეუფერხებელი გადაადგილება, ამაღლდება ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალურეკონომიკური მდგომარეობა, ხელი შეეწყობა ტურისტული ინფრასტრუქტურის
განვითარებას, გაუმჯობესდება მოსახლეობის დაკავშირება რაიონულ ცენტრებთან და
სოფლებთან.
დეტალური ინფორმაცია
გაუმჯობესდება საავტომობილო გზებზე ავტოტრანსპორტით მგზავრთა უსაფრთხო და
შეუფერხებელი გადაადგილება, ამაღლდება ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალურ-
10
ეკონომიკური მდგომარეობა, ხელი შეეწყობა ტურისტული ინფრასტრუქტურის
განვითარებას, გაუმჯობესდება მოსახლეობის დაკავშირება რაიონულ ცენტრებთან და
სოფლებთან.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
საავტომობილო გზებზე ავტოტრანსპორტით მგზავრთა უსაფრთხო და შეუფერხებელი
გადაადგილება.
შიდასახელმწიფოებრივი გზების აქტივების მართვის პროექტი (WB)
პროექტის პროგრამული კოდი
25 02 02 12
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
პროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი
პროექტის აღწერა და მიზანი
შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების
რეაბილიტაციის სამუშაოების ჩატარება.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
გაუმჯობესდება საავტომობილო გზებზე ავტოტრანსპორტით მგზავრთა უსაფრთხო და
შეუფერხებელი გადაადგილება, ამაღლდება ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალურეკონომიკური მდგომარეობა, ხელი შეეწყობა ტურისტული ინფრასტრუქტურის
განვითარებას, გაუმჯობესდება მოსახლეობის დაკავშირება რაიონულ ცენტრებთან და
სოფლებთან.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
რეაბილიტირებული 130 კმ-იანი საავტომობილო გზა, საავტომობილო გზებზე
ავტოტრანსპორტით მგზავრთა უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება.
11
ბათუმი (ანგისა) - ახალციხის საავტომობილო გზის ხულო-ზარზმის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (Kuwait Fund)
პროექტის პროგრამული კოდი
25 02 02 13
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
პროგრამის განმახორციელებელი
საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი
პროექტის აღწერა და მიზანი
შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ბათუმი (ანგისა)-ახალციხის საავტომობილო
გზის ხულო-ზარზმის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქციის სამუშაოების
დაწყების მოსამზადებელი ღონისძიებები.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
განახლებული საპროექტო დოკუმენტაცია, მიწის შესყიდვისა და განსახლების გეგმა.
დეტალური ინფორმაცია
შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ბათუმი (ანგისა)-ახალციხის საავტომობილო
გზის ხულო-ზარზმის მონაკვეთის (ლოტი I კმ80-კმ110 (ხულო-გოდერძის უღელტეხილი)
და ლოტი II კმ110-კმ129 (გოდერძის უღელტეხილი-ზარზმის მონაკვეთი)) მშენებლობის
განხორციელების მიზნით საპროექტო დოკუმენტაციის განახლება. ასევე,
შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ბათუმი (ანგისა)-ახალციხის საავტომობილო
გზის ხულო-ზარზმის მონაკვეთის (ლოტი I კმ80-კმ110 (ხულო-გოდერძის უღელტეხილი)
მშენებლობის განხორციელების მიზნით განსახლების გეგმის განახლების ღონისძიებების
გატარება.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
საავტომობილო გზის ამ მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია ხელს შეუწყობს
სამცხე-ჯავახეთისა და აჭარის რეგიონების ერთმანეთთან დაკავშირებას. ასევე, სამთოსათხილამურო და სხვა ტურისტული სახეობების ინფრასტრუქტურის შემდგომ
განვითარებას და საერთო საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას.
12
შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულა-ხარაგაული-მოლითი-ფონა-ჩუმათელეთის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხარაგაულის
მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (ADB)
პროექტის პროგრამული კოდი
25 02 02 14
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
პროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი
პროექტის აღწერა და მიზანი
შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულა–ხარაგაული–მოლითი–ფონა–
ჩუმათელეთის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი–ხარაგაულის მონაკვეთის
რეაბილიტაცია–რეკონსტრუქციის საპროექტო სამუშაოები.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
განსახლების სამოქმედო გეგმით, განხორციელდა გამოსყიდვის პროცედურები.
დეტალური ინფორმაცია
შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულა–ხარაგაული–მოლითი–ფონა–
ჩუმათელეთის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი–ხარაგაულის მონაკვეთის
რეაბილიტაცია–რეკონსტრუქციით შესაძლებელი იქნება საჭიროების შემთხვევაში
რიკოთის უღელტეხილის ავტომაგისტრალის მონაკვეთის ალტერნატიული გზად
გამოყენება.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
51 კმ-იანი შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულა–ხარაგაული–მოლითი–ფონა–
ჩუმათელეთის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი–ხარაგაულის მონაკვეთის
რეაბილიტაცია–რეკონსტრუქცია.
13
აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი III (რუისი-აგარა) დამატებითი დაფინანსება (WB)
პროექტის პროგრამული კოდი
25 02 03 01
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
პროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი
პროექტის აღწერა და მიზანი
აღნიშნული ქვეპროგრამა მოიცავს თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის
კმ96-კმ114 მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქციის სამუშაოების დაწყების
ღონისძიებების გატარებას.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
დეფექტებზე პასუხისმგებლობის პერიოდი.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
საავტომობილო გზის აღნიშნული მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა გაზრდის
სატრანსპორტო გადაზიდვებს საერთაშორისო კორიდორებში საქართველოს საგზაო
ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობას, უზრუნველყოფილი იქნება
ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა.
აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი IV (აგარა - ზემო ოსიაური) (WB)
პროექტის პროგრამული კოდი
25 02 03 02
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
14
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
პროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი
პროექტის აღწერა და მიზანი
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის კმ114-კმ126 მონაკვეთის მშენებლობარეკონსტრუქციის სამუშაოების გაგრძელების ღონისძიებების გატარება.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
გაგრძელდება საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი 3 კმ-იანი საავტომობილო გზის
და 2 ახალი ხიდის მშენებლობა-რეკონსტრუქცია.
დეტალური ინფორმაცია
საავტომობილო გზის აღნიშნული მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა გაზრდის
სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კორიდორებში საქართველოს საგზაო
ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობას, უზრუნველყოფილი იქნება
ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
საავტომობილო გზის აღნიშნული მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა გაზრდის
სატრანსპორტო გადაზიდვებს საერთაშორისო კორიდორებში საქართველოს საგზაო
ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობას, უზრუნველყოფილი იქნება
ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა.
აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის დერეფნის გაუმჯობესების პროექტი (EIB, WB)
პროექტის პროგრამული კოდი
25 02 03 03
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
15
პროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი
პროექტის აღწერა და მიზანი
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის კმ127-კმ143 მონაკვეთის მშენებლობარეკონსტრუქციის სამუშაოების დაწყების ღონისძიებების გატარებას.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
დაიწყება საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი 14 კმ საავტომობილო გზის
პროექტირება და მშენებლობა-რეკონსტრუქცია.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
საავტომობილო გზის აღნიშნული მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა გაზრდის
სატრანსპორტო გადაზიდვებს საერთაშორისო კორიდორებში საქართველოს საგზაო
ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობას, უზრუნველყოფილი იქნება
ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა.
ქ. ქობულეთის ახალი შემოვლითი გზა (ADB)
პროექტის პროგრამული კოდი
25 02 03 04 01
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
პროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი
პროექტის აღწერა და მიზანი
ქ. ქობულეთის ახალი შემოვლითი საავტომობილო გზის მშენებლობის სამუშაოების
გაგრძელება.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
ამ მონაკვეთის მშენებლობით სატრანზიტო ავტოტრანსპორტის ნაკადები გვერდს აუვლის
ქ. ქობულეთის საკურორტო ზონას, რაც თავის მხრივ გაზრდის საკურორტო ზონის
მიმზიდველობას.
16
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
საავტომობილო გზის აღნიშნული მონაკვეთის მშენებლობა გაზრდის სატრანსპორტო
გადაზიდვების საერთაშორისო კორიდორებში საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის
კონკურენტუნარიანობას, უზრუნველყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის გაზრდილი
ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა, სატრანზიტო ავტოტრანსპორტის
ნაკადები გვერდს აუვლის ქ. ქობულეთის საკურორტო ზონას.
ქ. ბათუმის ახალი შემოვლითი გზა (ADB)
პროექტის პროგრამული კოდი
25 02 03 04 02
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
პროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი
პროექტის აღწერა და მიზანი
აღნიშნული ქვეპროგრამა მოიცავს ქ. ბათუმის ახალი შემოვლითი საავტომობილო გზის
მშენებლობის დაწყების ღონისძიებების გატარებას.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
დაიწყება პროექტის შეუფერხებლად განხორციელებისათვის მიწების გამოსყიდვის
პროცედურები.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
საავტომობილო გზის აღნიშნული მონაკვეთის მშენებლობა გაზრდის სატრანსპორტო
გადაზიდვების საერთაშორისო კორიდორებში საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის
კონკურენტუნარიანობას, უზრუნველყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის გაზრდილი
ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა, სატრანზიტო ავტოტრანსპორტის
ნაკადები გვერდს აუვლის ქ. ბათუმის საკურორტო ზონას.
17
აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის ზესტაფონი–ქუთაისი–სამტრედიის მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქცია (JICA)
პროექტის პროგრამული კოდი
25 02 03 05
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
პროგრამის განმახორციელებელი
საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი
პროექტის აღწერა და მიზანი
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის კმ202-კმ267 ზესტაფონი-ქუთაისისამტრედიის მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქცია.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის კმ202-კმ267 ზესტაფონი-ქუთაისისამტრედიის მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქცია გაზრდის სატრანსპორტო
გადაზიდვების საერთაშორისო კორიდორებში საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის
კონკურენტუნარიანობას, უზრუნველყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის გაზრდილი
ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
საავტომობილო გზის აღნიშნული მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა გაზრდის
სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კორიდორებში საქართველოს საგზაო
ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობას, უზრუნველყოფილი იქნება
ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა,
გათვალისწინებულია ქუთაისის შემოვლითი და ქუთაისი-სამტრედიის მიმართულებით
ახალი ორზოლიანი საავტომობილო გზების მშენებლობა, ასევე ზესტაფონი-ქუთაისის
მონაკვეთის გაუმჯობესება.
სამტრედია-გრიგოლეთის საავტომობილო გზის კმ 0-კმ 50 მონაკვეთის მოდერნიზაცია-მშენებლობა (EIB, EU)
18
პროექტის პროგრამული კოდი
25 02 03 06
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
პროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი
პროექტის აღწერა და მიზანი
სამტრედია-გრიგოლეთის საავტომობილო გზის კმ0-კმ51 მონაკვეთის მოდერნიზაციამშენებლობა.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
გაუმჯობესდება სატრანზიტო გადაზიდვების ტექნიკური პირობები და
უზრუნველყოფილი იქნება ავტოტრანსპორტის შეუფერხებელი და უსაფრთხო
გადაადგილება.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
საავტომობილო გზის აღნიშნული მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა გაზრდის
სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო კორიდორებში საქართველოს საგზაო
ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობას, უზრუნველყოფილი იქნება
ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობა და უსაფრთხო მოძრაობა.
აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი III (სვენეთი–რუისი) (WB)
პროექტის პროგრამული კოდი
25 02 03 07
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
19
პროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი
პროექტის აღწერა და მიზანი
აღნიშნული ქვეპროგრამა მოიცავს თბილისი-სენაკი-ლესელიძის კმ80-კმ95 მონაკვეთის
მშენებლობა-რეკონსტრუქციის და რიკოთის საუღელტეხილო საავტომობილო გვირაბის
სარეაბილიტაციო სამუშაოების ხარისხის დაცვის საგარანტიოდ დაკავებული თანხების,
საგარანტიო პერიოდის გასვლის შემდეგ, მათი გადახდის ღონისძიებებისათვის.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
დასრულდება თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის სვენეთი-რუისი კმ80კმ95 მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქცია და თბილისი-სენაკი-ლესელიძის
საავტომობილო გზის 143 კმ-ზე არსებული რიკოთის საავტომობილო საუღელტეხილო
გვირაბის რეაბილიტაცია.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის სვენეთი-რუისი კმ80-კმ95
მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქციამ და თბილისი-სენაკი-ლესელიძის
საავტომობილო გზის 143 კმ-ზე არსებული რიკოთის საავტომობილო საუღელტეხილო
გვირაბის რეაბილიტაციამ გაზარდა სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო
კორიდორებში საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობა,
უზრუნველყოფილია ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობა და
უსაფრთხო მოძრაობა.
მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამა (ADB)
პროექტის პროგრამული კოდი
25 03 02
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
25 03 - რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
პროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი
20
პროექტის აღწერა და მიზანი
„მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამის“ მიზანია
საქართველოში ურბანული სატრანსპორტო სისტემის მუშაობის სრულყოფა საგზაო
ქსელის ინფრასტრუქტურის, საგზაო მოძრაობის მართვისა და საზოგადოებრივი
ტრანსპორტის მუშაობის თანამედროვე მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანის გზით.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
გაყვანილი და რეაბილიტირებულია 2.6 კმ სიგრძის ხაზი დელისის სადგურიდან
უნივერსიტეტის სადგურამდე (გვირაბების, მეტროს ზედა და ქვედა სადგურების,
გადასასვლელების, სასიგნალო და სხვა მოწყობილობებით აღჭურვის ჩათვლით);
აშენებული და განახლებულია თბილისი-რუსთავის დამაკავშირებელი საავტომობილო
გზის 17.4 კმ-იანი მონაკვეთი და უზურნველყოფილია ოთხზოლიანი მოძრაობა;
ანაკლია-ბათუმის საკურორტო ზოლის გასწვრივ ნაწილობრივ აღდგენილია
ეროზირებული მიწის მონაკვეთები.
დეტალური ინფორმაცია
თბილისი-რუსთავის საავტომობილო გზის მოდერნიზაცია;
თბილისის მეტროს მე-2 ხაზის გაგრძელება/განახლება და უნივერსიტეტის სადგურის
მშენებლობა;
ანაკლიის ნაპირდაცვა;
ქ. ბათუმის ნაპირდაცვა.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
გაუმჯობესებული სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა, სისტემა და სამგზავრო პირობები;
ანაკლიისა და ქ. ბათუმის მიმდებარე სანაპირო ზოლის გასწვრივ პლაჟების
გაუმჯობესებული მდგომარეობა, შემდგომი ეროზიისაგან დაცული სანაპირო და
ინფრასტრუქტურული ობიექტები, უკვე ეროზირებული მიწის მონაკვეთების
ნაწილობრივი აღდგენა, ტურისტული პოტენციალის ამაღლება.
რეგიონალური განვითარების პროექტი I ნაწილი (კახეთი) (WB)
პროექტის პროგრამული კოდი
25 03 03
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
21
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
25 03 - რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
პროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი
პროექტის აღწერა და მიზანი
კახეთის რეგიონის ტურიზმთან და კულტურული მემკვიდრეობის ცენტრებთან
დაკავშირებული ინფრასტრუქტურული მომსახურების და ინსტიტუციური
შესაძლებლობების გაუმჯობესება.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
გაზრდილი ინსტიტუციონალური უნარჩვევები;
განვითარებული ტურისტული და კულტურული მემკვიდრეობის ზონები;
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და მომსახურება.
დეტალური ინფორმაცია
- კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებთან ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა
(ძველი შუამთა, ახალი შუამთა, იყალთო) და იყალთოს ეკლესიის საკონსერვაციო
სამუშაოები - ფაზა 2;
- ქ. თელავში ბატონის ციხის რეაბილიტაცია (მუზეუმი და ტერიტორია) - ფაზა 2;
- ქ. თელავში ბატონის ციხის (სასახლე) რესტავრაცია - ფაზა 2;
- ქვევრის სკოლა-სახელოსნოს მშენებლობა იყალთოში;
- კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებთან ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა
(ნინოწმინდა და დავით-გარეჯი) - ფაზა 2;
- საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია სოფ. დართლოში - ფაზა 2;
- შენობების რეაბილიტაცია და ტურისტული ზონის მოწყობა სოფ. დართლოში - ფაზა 3;
- ახმეტის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ომალოში წყალმომარაგების და წყალარინების
სისტემების მოწყობა;
- გურჯანიის მუნიციპალიტეტში, ყოვლადწმინდის მონასტერთან წყალმომარაგების
სისტემის მოწყობა.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და მომსახურება;
გაზრდილი ინსტიტუციონალური უნარჩვევები;
განვითარებული ტურისტული და კულტურული მემკვიდრეობის ზონები.
22
რეგიონალური განვითარების პროექტი II (იმერეთი) (WB)
პროექტის პროგრამული კოდი
25 03 04
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
25 03 - რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
პროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი
პროექტის აღწერა და მიზანი
ინფრასტრუქტურული მომსახურების და ინსტიტუციონალური შესაძლებლობების
გაზრდა, რათა ხელი შეუწყოს იმერეთის რეგიონის ადგილობრივ ეკონომიკაში მზარდი
ტურიზმის სარგებლიანობას.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
ტურისტების რაოდენობის ზრდა;
ავტომობილების საექსპლუატაციო დანახარჯები;
წყალმომარაგებით უზრუნველყოფა
დეტალური ინფორმაცია
- ქ. ვანის არქეოლოგიური მუზეუმის რეაბილიტაცია - ფაზა 3;
- ქ. ვანის არქეოლოგიურ მუზეუმამდე მისასვლელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია;
- ქ. ვანის მუზეუმ-ნაკრძალის ტერიტორიის კეთილმოწყობა;
- კულტურული მემკვიდრეობის ზონების კეთილმოწყობა (გელათი, მოწამეთას
მონასტერი);
- კულტურული მემკვიდრეობის ზონების კეთილმოწყობა კაცხის და უბისის
მონასტრებთან, ასევე კაცხის მონასტრის და კელიების სარესტავრაციო-საკონსერვაციო
სამუშაოები და სხვა.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და მომსახურება;
გაზრდილი ინსტიტუციონალური უნარჩვევები;
23
განვითარებული ტურისტული და კულტურული მემკვიდრეობის ზონები.
რეგიონალური განვითარების პროექტი III (მცხეთა-მთიანეთი და სამცხე-ჯავახეთი) (WB)
პროექტის პროგრამული კოდი
25 03 05
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
25 03 - რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
პროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი
პროექტის აღწერა და მიზანი
მცხეთა-მთიანეთში და სამცხე-ჯავახეთში ურბანული, კომუნალური და ტურისტული
ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, კულტურული მემკვიდრეობის და ისტორიული
ძეგლების პოპულარიზაცია და კერძო სექტორის ხელშეწყობა. მოცემული რეგიონების
ტურიზმთან და კულტურული მემკვიდრეობის ცენტრებთან დაკავშირებული
ინფრასტრუქტურული მომსახურების და ინსტიტუციური შესაძლებლობების
გაუმჯობესება.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
ახლად შექმნილი და უკვე მოქმედი დანიშნულების მართვის ოფისები;
წყალმომარაგებით უზრუნველყოფა;
სასტუმროების რაოდენობის ზრდა;
ტურისტულ ობიექტებზე ვიზიტორების ყოველწლიური ზრდა;
განახლებული პარკები და მუზეუმები.
დეტალური ინფორმაცია
1. სამცხე-ჯავახეთი: საფარას მონასტერთან ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა;
ზარზმის მონასტრის კონსერვაცია და ძველ წყაროსთან მისასვლელი ბილიკის
რეაბილიტაცია;
აბასთუმნის ურბანული განახლება (ისტორიული ხის სახლების რეაბილიტაცია);
აბასთუმნის ობსერვატორიის რეაბილიტაცია;
24
ბაკურიანის ცენტრალური ბილიკის მოწყობა და ტურისტული ინფრასტრუქტურის
განვითარება ბაკურიანის რეკრეაციულ პარკში;
ვარძიის ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა;
ბორჯომის ისტორიული მუზეუმის რეაბილიტაცია;
სოფ. საროში დარბაზის ტიპის სახლების რეაბილიტაცია და ტურისტული
ინფრასტრუქტურის მოწყობა;
ხერთვისის ციხე-სიმაგრის კომპლექსის რეაბილიტაცია და ტურისტული
ინფრასტრუქტურის მოწყობა;
სოფ. გოგაშენთან მისასვლელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია და უსაფრთხოების
ღონისძიებების მოწყობა;
უსაფრთხოების ზომების განხორციელება და ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა
ვანის ქვაბებთან.
2. მცხეთა-მთიანეთი: დუშეთის ისტორიული ქუჩების ურბანული განახლება;
დუშეთის პარკის რეაბილიტაცია;
ანანურის ციხესთან ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა;
სტეფანწმინდის მუზეუმის რეაბილიტაცია;
გერგეთის სოფლის საავტომობილო გზის და გერგეთის ეკლესიასთან მისასვლელი
საფეხმავლო ბილიკის რეაბილიტაცია;
დარიალის მონასტერთან ავტოსადგომის მოწყობა და მისასვლელი საავტომობილო გზის
რეაბილიტაცია და სხვა.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და მომსახურება;
გაზრდილი ინსტიტუციონალური უნარ-ჩვევები;
განვითარებული ტურისტული და კულტურული მემკვიდრეობის ზონები.
რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB, WB-TF)
პროექტის პროგრამული კოდი
25 03 06
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
25
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
25 03 - რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
პროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი
პროექტის აღწერა და მიზანი
მუნიციპალური მომსახურების და ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
დასრულდა რიგი პროექტები: გურჯაანის ქუჩების რეაბილიტაცია, ლაგოდეხის
მუნიციპალიტეტში, სოფ. ცოდნისკარი-თელა-პატარაგორი-კაბალი საავტომობილო გზის
რეაბილიტაცია; ქ. მარტვილში თამარ მეფის ქუჩის და ქვაითის უბნის დამაკავშირებელი
საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია; ასპინძის N1 და N2 ბაგა-ბაღების რეაბილიტაცია.
დეტალური ინფორმაცია
ქ. ქუთაისში, ნიკეას ქუჩის რეაბილიტაცია, სოფ. ბაკურციხის კულტურის კლუბის
რეაბილიტაცია, ლენტეხის მუნიციპალიტეტში სახიდე გადასასვლელების მოწყობა, დაბა
მესტიაში, ლეო ფილფანის სახელობის სახალხო და ფოლკლორის თეატრის
რეაბილიტაცია, ზუგდიდის ბოტანიკური ბაღის რეაბილიტაცია და მოწყობა, ქ.
ამბროლაურში წყალარინების ქსელის მოწყობა და სხვა.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და მომსახურება;
გაზრდილი ინსტიტუციონალური უნარ-ჩვევები.
საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტი (EIB)
პროექტის პროგრამული კოდი
25 03 07
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
25 03 - რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
26
პროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი
პროექტის აღწერა და მიზანი
საქართველოს მასშტაბით ურბანულ რეკონსტრუქცია და განვითარება, რომლის სამი
ძირითადი კომპონენტია:
1) მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარება - ითვალისწინებს მრავალ
სექტორული საინვესტიციო სქემების დაფინანსებას, საქართველოს სახელმწიფო
სექტორში, ძირითადად მაღალი პრიორიტეტის მქონე სქემების ცალკეულ
მუნიციპალიტეტებში. ეს კომპონენტი მიმართულია ადგილობრივი თვითმმართველობის
(LSG) დამატებითი საინვესტიციო საჭიროებებისათვის;
2) ტურიზმის ინფრასტრუქტურის განვითარება - გულისხმობს ტურისტული
ინფრასტრუქტურის განვითარებას, რომელიც გამოყენებული იქნება ტურიზმის სექტორის
მხარდაჭერისთვის, ძირითადად სათხილამურო კურორტების განვითარებისათვის.
აღნიშნულს განახორციელებს სახელმწიფო კომპანია - შპს „მთის კურორტების
განვითარების კომპანია“ (MRDC);
3) დაზიანებული ინფრასტრუქტურის გადაუდებელი რეაბილიტაცია - გულისხმობს
დაზიანებული ინფრასტრუქტურის გადაუდებელ რეაბილიტაციას, საქართველოს
ძირითადი ინფრასტრუქტურის აღდგენასა და რეკონსტრუქციას, რომელიც
განადგურებული იქნა 2015 წლის 13 და 14 ივნისს ქვეყანაში მომხდარი სტიქიით.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
რეაბილიტირებული საავტომობილო გზები, საჯარო შენობები, ტურისტული
ინფრასტრუქტურა, საბავშვო ბაღები, ურბანული ინფრასტრუქტურა, საზოგადოებრივი
სივრცეები, კულტურულ/ადმინისტრაციული შენობები და სხვა.
დეტალური ინფორმაცია
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, ასკანა-მშვიდობაური-ბახვის საავტომობილო გზის
რეაბილიტაცია, ადიგენის მუნიციპალიტეტში, ზანავი-გომაროს საავტომობილო გზის
რეაბილიტაცია, საჩხერის მუნიციპალიტეტში, ჭორვილა-საირხის საავტომობილო გზის
რეაბილიტაცია, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში, სოფ. როდინაულის საავტომობილო
გზის რეაბილიტაცია, მცხეთის მუნიციპალიტეტში, სოფ. მუხრანის საბავშვო ბაღის
რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია და სხვა.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
რეაბილიტირებული, აღდგენილი და მოდერნიზებული ინფრასტრუქტურა. ამასთან,
გაუმჯობესებული მუნიციპალური სერვისები.
27
ჭიათურის საბაგირო გზების რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის პროექტი (Government of France)
პროექტის პროგრამული კოდი
25 03 08
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
25 03 - რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
პროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი
პროექტის აღწერა და მიზანი
საბაგირო სადგურის განახლება ქ. ჭიათურაში, რომელიც მოემსახურება ქალაქის 12 000
მაცხოვრებელს.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
მომზადებული ტექნიკურ-ეკონომიკური შეფასების დოკუმენტი.
დეტალური ინფორმაცია
ხელშეკრულება ითვალისწინებს 13 200 000 ევროს გამოყოფას გადასახადების გარეშე,
რომელიც მოემსახურება ქ. ჭიათურაში საბაგირო სადგურის რეაბილიტაციას და ოთხი
მიმართულებით მოსახლეობის გადაადგილებისათვის მაღალი სტანდარტის უსაფრთხო
საბაგიროების მოწყობას.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
ქ. ჭიათურაში ახალი, უსაფრთხო და კომფორტული საბაგიროების მოწყობა, რომელიც
მოემსახურება ქალაქის 12 000 მაცხოვრებელს.
საქართველოში მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი გრანტი (EBRD)
პროექტის პროგრამული კოდი
25 03 09 01
28
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
25 03 - რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
პროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი
პროექტის აღწერა და მიზანი
კომპაქტორიანი ნაგავმზიდი მანქანებისა და კონტეინერების შეძენა. ასევე, მყარი
ნარჩენების კუთხით, ტექნიკური დახმარების უზრუნველყოფა ბენეფიციარების
შესაძლებლობების განვითარებისათვის და მყარი ნარჩენების სანიტარული დამუშავების
თაობაზე საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
კომპაქტორიანი ნაგავმზიდი მანქანებისა და მყარი ნარჩენების კონტეინერების შეძენა.
დეტალური ინფორმაცია
146 კომპაქტორიანი ნაგავმზიდი მანქანებისა და 7,195 მყარი ნარჩენების კონტეინერების
შეძენა.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
საქართველოს მუნიციპალიტეტებში მყარი ნარჩენების მართვის სისტემის გაუმჯობესება.
საქართველოში მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD)
პროექტის პროგრამული კოდი
25 03 09 02
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
25 03 - რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
პროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი
29
პროექტის აღწერა და მიზანი
კომპაქტორიანი ნაგავმზიდი მანქანებისა და კონტეინერების შეძენა, ასევე მყარი
ნარჩენების კუთხით, ტექნიკური დახმარების უზრუნველყოფა ბენეფიციარების
შესაძლებლობების განვითარებისათვის და მყარი ნარჩენების სანიტარული დამუშავების
თაობაზე საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
კომპაქტორიანი ნაგავმზიდი მანქანებისა და მყარი ნარჩენების კონტეინერების შეძენა.
დეტალური ინფორმაცია
146 კომპაქტორიანი ნაგავმზიდი მანქანებისა და 7,195 მყარი ნარჩენების კონტეინერების
შეძენა.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
საქართველოს მუნიციპალიტეტებში მყარი ნარჩენების მართვის სისტემის გაუმჯობესება.
ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტი (EU, KfW)
პროექტის პროგრამული კოდი
25 03 11
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
25 03 - რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
პროგრამის განმახორციელებელი
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
პროექტის აღწერა და მიზანი
იმერეთში ახალი რეგიონული სანიტარული ნაგავსაყრელის მოწყობას, რომელიც
მოემსახურება იმერეთის, რაჭა-ლეჩხუმის და ქვემო სვანეთის რეგიონებს. ასევე, ქუთაისის
მოქმედი ძველი ნაგავსაყრელის დახურვას, ნარჩენების მოგროვების, ქუჩების
დასუფთავების სისტემის გაფართოებასა და გაუმჯობესებას, ნარჩენების გადამტვირთი
სადგურების მშენებლობას და გადამუშავებას დაქვემდებარებული ნარჩენებისათვის
სორტირების საწარმოს მოწყობას.
30
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
განმახორციელებელი და დამხმარე ღონისძიებების კონსულტანტების მიერ პროექტის
კონცეპტუალური დიზაინის შემუშავება და კომპანიის ორგანიზაციული და
ინსტიტუციური განვითარების კონცეფციის განხორციელება.
დეტალური ინფორმაცია
საქართველო-გერმანიის თანამშრომლობის ფარგლებში მიმდინარეობს "ქუთაისის მყარი
ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტი", რომლის განხორციელებაც
გათვალისწინებულია 2014-2018 წლებში. 2014 წელს შეირჩა პროექტის
განმახორციელებელი (ERM GmbH) და დამხმარე ღონისძიებების (PEM) კონსულტანტები.
2016 წელს დასრულდება პროექტის დეტალური დიზაინი და გამოცხადდება ტენდერები
სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვის მიზნით. სამშენებლო სამუშაოების დასრულება
გათვალისწინებულია 2018 წლის ბოლოს. 2018 წლის განმავლობაში განხორციელდება
ძველი ნაგავსაყრელის დახურვა და ახალი სანიტარული ნაგავსაყრელის მონიტორინგი.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
ახალი სანიტარული ევროსტანდარტების შესაბამისი ნაგავსაყრელის აშენება და
არსებულის დახურვა.
ქვემო ქართლის ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD, SIDA)
პროექტის პროგრამული კოდი
25 03 12
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
25 03 - რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
პროგრამის განმახორციელებელი
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
პროექტის აღწერა და მიზანი
ქვემო ქართლის ახალი რეგიონული სანიტარული ნაგავსაყრელის მშენებლობა, რომელიც
მოემსახურება ქვემო ქართლის 5 მუნიციპალიტეტს (წალკა, დმანისი, თეთრიწყარო,
მარნეული, ბოლნისი) და მოხდება მათი აღჭურვა აუცილებელი ტექნიკური
საშუალებებით.
31
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
პროექტის კონცეპტუალური დიზაინის შემუშავება და გარემოზე ზემოქმედების
დოკუმენტის მომზადება
დეტალური ინფორმაცია
2014 წელს საკონსულტაციო კომპანია COWI-ს მიერ მომზადდა ტექნიკურ-ეკონომიკური
კვლევა. 2016 წელს მიმდინარეობდა პროექტის განხორციელების ხელშეწყობის
სერვისებისა და კორპორაციული განვითარების, დაინტერესებული მხარეების
ჩართულობისა და მუნიციპალიტეტების მხარდაჭერის პროგრამის განმახორციელებელი
კონსულტანტების შერჩევის პროცედურები. პროექტის დიზაინის მომზადების შემდეგ
დაიწყება სამშენებლო სამუშაოები. პროექტის დასრულება დაგეგმილია 2018 წელს.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
ახალი რეგიონული სანიტარული ნაგავსაყრელის მოწყობა.
ქობულეთის წყალარინების პროექტი (EBRD, ORET)
პროექტის პროგრამული კოდი
25 04 01
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
25 04 - წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
პროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი
პროექტის აღწერა და მიზანი
ქ. ქობულეთში კანალიზაციის გამწმენდი ახალი ნაგებობის მშენებლობა.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
ქ. ქობულეთი უზრუნველყოფილია ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობით.
დეტალური ინფორმაცია
პროექტი დაფინანსებულია ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკისა და
ჰოლანდიის მთავრობის მიერ, ასევე აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
32
თანამონაწილეობით. ჰოლანდიის მთავრობა წარმოდგენილია ORET-ით. გრანტით
გათვალისწინებული ღონისძიებების განხორციელება ევალება Orange Water Solutions
(OWS)-ს, რომელიც ვალდებულია წარმოადგინოს გამწმენდი ნაგებობის კონსტრუქციული
ნაწილის დიზაინი, საჭირო აღჭურვილობა და გააკონტროლოს დანადგარების მონტაჟი.
პროექტის ფარგლებში, ასევე დაქირავებული იყო ავსტრიული საკონსულტაციო კომპანია
„ჰიდრო ინჯინიირი“, რომლის პასუხისმგებლობაში შედიოდა პროექტის მართვისა და
განხორციელების ხელშეწყობა. საკონსულტაციო კომპანიის კონტრაქტის ვადა დასრულდა
2012 წლის 15 აგვისტოს.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
ქ. ქობულეთის საკანალიზაციო ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობით
უზრუნველყოფა, ჩამდინარე წყლების ხარისხი, მოსახლეობის უკეთესი სოციალური
პირობები.
წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი (EIB)
პროექტის პროგრამული კოდი
25 04 02
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
25 04 - წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
პროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი
პროექტის აღწერა და მიზანი
30 ქალაქში წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემის და მოსახელეობის
საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
გამართული წყალმომარაგების სისტემები;
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურული გარემო და საცხოვრებელი პირობები;
პროექტების უმეტესი ნაწილი დასრულებულია, გაგრძელდება ერთი პროექტი;
2017 წ. მოხდება დეფექტების აღმოფხვრა და შესაბამისად დაკავებული თანხის
33
ანაზღაურება.
დეტალური ინფორმაცია
30 ქალაქში წყალმომარაგების სისტემების სარეაბილიტაციო სამუშაოების
განხორციელება. ამ ეტაპზე დარჩენილია მხოლოდ თერჯოლის წყალმომარაგების
რეაბილიტაციის პროექტი. პროექტის განხორციელების ვადებია 2011-2016 წწ. სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის ფუნქციას პროექტის
განხორციელების პროცესში წარმოადგენს შესყიდვების პროცედურებისა და ფინანსური
მენეჯმენტის წარმოება ბანკის წესების შესაბამისად.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა, საცხოვრებელი პირობები და 24 საათიანი
წყალმომარაგება.
წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი II (EIB, EU)
პროექტის პროგრამული კოდი
25 04 03
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
25 04 - წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
პროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი
პროექტის აღწერა და მიზანი
საქართველოს ქალაქებში წყალმომარაგების სისტემების განახლება და შესაბამისი
სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელება. პროექტი სამშენებლო სამუშაოებთან
ერთად, ასევე ივალისწინებს საქონლის შეძენას გაერთიანებული წყალმომარაგების
კომპანიისთვის.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
მოწყობილი წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემები;
გაუმჯობესებელია წყლის მიწოდება.
34
დეტალური ინფორმაცია
პროექტების განხორციელება დაგეგმილია:
სამეგრელო-ზემო სვანეთის და გურიის რეგიონებში:
1. ოზურგეთი; 2. სენაკი; 3. ხობი; 4. აბაშა
იმერეთი, რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთის რეგიონებში:
1. ტყიბული; 2. ზესტაფონი; 3. ჭიათურა
კახეთის რეგიონში:
1. თელავი-კურდღელაური; 2. ახმეტა; 3 სიღნაღი; 4. წნორი; 4. საგარეჯო; 6. ლაგოდეხი
შიდა ქართლის რეგიონში:
1. ქარელი; 2. დუშეთი
ქვემო ქართლის რეგიონში:
1. ბოლნისი; 2. წალკა
სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში:
1. ასპინძა; 2. ახალციხე; 3. წაღვერი; 4. ლიკანი
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
გაუმჯობესებული სასმელი წყლის მიწოდების გრაფიკი;
ოპერირების ხარჯების შემცირება;
წყალმომარაგების და წყალარინების მდგრადი ფუნქციონირება.
საკანალიზაციო სისტემების მდგრადი მართვის პროექტი (SIDA)
პროექტის პროგრამული კოდი
25 04 04
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
25 04 - წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
პროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი
პროექტის აღწერა და მიზანი
პროექტის მიზანს წარმოადგენს ჩამდინარე წყლების მდგრადი განკარგვის ხელშეწყობა
საქართველოში და ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობების ექსპერიმენტულად
35
განხორციელება. პროექტი მოიცავს ქ. წყალტუბოს და ქ. თელავის კანალიზაციის
გამწმენდი ნაგებობების რეაბილიტაციას.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
გაუმჯობესებული წყალანირების ინფრასტრუქტურა ქ. წყალტუბოსა და ქ. თელავში;
ჩამდინარე წყლების გაწმენდის მაღალი ხარისხი.
დეტალური ინფორმაცია
ქ. წყალტუბოს საკანალიზაციო ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა;
ქ. თელავის საკანალიზაციო ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა;
ტექნიკური დახმარება და საკონსულტაციო მომსახურებები.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
1. ქ. წყალტუბოს და ქ. თელავის საკანალიზაციო ჩამდინარე წყლების გამწმენდი
ნაგებობის მშენებლობა;
2. გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და მომსახურება;
3. ტრეინინგების და სემინარების ჩატარება ჩამდინარე წყლების მართვასთან
დაკავშირებით.
ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა (წყალმომარაგებისა და წყალარინების სექტორი) (ADB)
პროექტის პროგრამული კოდი
25 04 05
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
25 04 - წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
პროგრამის განმახორციელებელი
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
პროექტის აღწერა და მიზანი
სასმელი წყლის და წყალარინების სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია ქუთაისში
(გარდა წყალარინების სისტემის მშენებლობისა), ფოთში, ზუგდიდში, ანაკლიაში, ურეკში,
მესტიაში, გუდაურში, ჭიათურასა (გარდა წყალარინების ქსელების მშენებლობისა) და
36
მარნეულში.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
სასმელი წყლის და წყალარინების სისტემების სრულყოფილი მუშაობა;
გაუმჯობესებულია სასმელი წყლის გრაფიკი და უზრუნველყოფილია წყალარინების
სისტემებით მომსახურება.
დეტალური ინფორმაცია
ქუთაისი - სასმელი წყლის მაგისტრალური მილსადენების, რეზერვუარების, სატუმბი
სადგურების და გამანაწილებელი ქსელების მშენებლობა;
ფოთი - რეზერვუარების, მაგისტრალური მილსადენების, წყალარინების ქსელების,
კოლექტორების, სატუმბი სადგურების, გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობარეაბილიტაცია;
ზუგდიდი - სათავე ნაგებობების, რეზერვუარების, მაგისტრალური მილსადენების,
გამანაწილებელი ქსელების, წყალარინების ქსელების, კოლექტორების, სატუმბი
სადგურების, გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია;
ანაკლია - სათავე ნაგებობების, რეზერვუარების, მაგისტრალური მილსადენების,
გამანაწილებელი ქსელების, წყალარინების ქსელების, კოლექტორების, სატუმბი
სადგურების, გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია;
ურეკი - სათავე ნაგებობების, რეზერვუარების, მაგისტრალური მილსადენების,
გამანაწილებელი ქსელების, წყალარინების ქსელების, კოლექტორების, სატუმბი
სადგურების, გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობა;
მესტია - სათავე ნაგებობების, რეზერვუარების, მაგისტრალური მილსადენების,
გამანაწილებელი ქსელების, წყალარინების ქსელების, კოლექტორების, სატუმბი
სადგურების, გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია;
მარნეული - სათავე ნაგებობების, რეზერვუარების, მაგისტრალური მილსადენების,
გამანაწილებელი ქსელების, წყალარინების ქსელების, კოლექტორების, სატუმბი
სადგურების, გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
მუნიციპალიტეტები უზრუნველყოფილი იქნებიან სასმელი წყლით და წყალარინების
სისტემების სრულყოფილი მუშაობით.
37
რეგიონებში ინფრასტრუქტურული პროექტების მხარდაჭერის ღონისძიებები
პროექტის პროგრამული კოდი
25 04 07
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
25 04 - წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
პროგრამის განმახორციელებელი
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
პროექტის აღწერა და მიზანი
სხვადასხვა მუნიციპალიტეტების უზრუნველყოფა სასმელი წყლით და წყალარინების
სისტემებით. ასევე, საქართველოს მთავრობის განკარგულებებით დავალებული სხვა
ღონისძიებების განხორციელება.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
გაუმჯობესდება სასმელი წყლის ხარისხი და მიწოდების გრაფიკი;
წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია.
დეტალური ინფორმაცია
1. სოფელ გუდაურის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის პირველი ეტაპის
(გამანაწილებელი ქსელის რეაბილიტაცია) სამუშაოების უზრუნველსაყოფად;
2. გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლების, კერძოდ: გორის მუნიციპალიტეტის 8 და კასპის
მუნიციპალიტეტის 2 სოფლის წყალმომარაგების უზრუნველყოფისათვის საჭირო
სამშენებლო სამუშაოების (ჭაბურღილები, სადაწნეო კოშკები და საქლორატოროები)
უზრუნველსაყოფად;
3. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში, უდაბნოს ადმინისტრაციული ერთეულის
წყალმომარაგების გაუმჯობესების მიზნით, სოფელ თოხლიაურში მდებარე სათავე
ნაგებობიდან (არტეზიული ჭაბურღილები) მიმავალი წყალსადენი სისტემის
რეაბილიტაციისათვის;
4. ქ. ონი - „ქვედრულას“ წყალგამწმენდ ნაგებობაში კოაგულირების სისტემის მოწყობა,
რომელიც არსებულ გაწმენდ ნაგებობაში არ არის გათვალისწინებული, რის საფუძველზეც
ვერ ხერხდება ამღვრეული წყლის გაწმენდა. აღნიშნული სისტემის მოწყობის შემდეგ ქ.
ონი უზრუნველყოფილი იქნება სუფთა წყლით. „ჟიჟორეთის“ სათავე ნაგებობაზე
დრენაჟის ტიპის წყალმიმღების, საქლორატოროს და 2.3 კმ-იანი მაგისტრალური მილის
38
მოწყობა.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში გაუმჯობესებული წყალმომარაგება და წყალარინება.
პენიტენციური სისტემის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება
პროექტის პროგრამული კოდი
27 01 03
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
27 01 - საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
პროგრამის განმახორციელებელი
საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო
პროექტის აღწერა და მიზანი
პენიტენციურ სისტემაში არსებული ინფრასტრუქტურისა და საცხოვრებელი პირობების
გაუმჯობესების მიზნით:
ოზურგეთის რაიონის სოფელ ლაითურში ახალი დაწესებულების მშენებლობის
გაგრძელება;
ახალი არასრულწლოვან ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა სპეციალიზირებული და
ახალგაზრდა (18-21 წელი) ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა შერეული რისკის
პენიტენციური დაწესებულების მშენებლობის დაწყება;
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს არსებულ პენიტენციურ
დაწესებულებებში სარემონტო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოების ჩატარება;
ცალკეული დაწესებულებების შესამაბამისი მანქანა-დანადგარებითა და ინვენტარით
აღჭურვა;
39
სახელობო, პროფესიული, საგანმანათლებლო და სარეკრეაციო კურსებისა და
პროგრამებისათვის აუცილებელი სატრენინგო ოთახების შექმნა.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
პენიტენციურ დაწესებულებებში არსებული ინფრასტრუქტურის განახლებით
საცხოვრებელი და ყოფითი პირობების გაუმჯობესება
ბრალდებულ/მსჯავრდებულთათვის.
დეტალური ინფორმაცია
ოზურგეთის რაიონის სოფელ ლაითურში შესრულდება ახალი პენიტენციური
დაწესებულების მთლიანი შენობის სამშენებლო სამუშაოების 90%.
შესრულდება ახალი არასრულწლოვან ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა
სპეციალიზირებული და ახალგაზრდა (18-21 წელი) ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა
შერეული რისკის პენიტენციური დაწესებულების მშენებლობს 5%
მიმდინარე საჭიროებების მიხედვით შესრულდება სარემონტო-სარეკონსტრუქციო
სამუშაოები პენიტენციურ დაწესებულებებში;
ცალკეულ დაწესებულებებს განუახლდება მანქანა-დანადგარები;
შეიქმნება სატრენინგო ოთახები სახელობო-პროფესიული, საგანმანათლებლო და
სარეკრეაციო პროგრამებისა და კურსებისათვის.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
საერთაშორისო სტრანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის
ჩამოყალიბებისათვის შექმნილი ახალი, რეკონსტრუქცია ჩატარებული და
გარემონტებული დაწესებულებები, საზოგადოებრივი მისაღებებისა და სარეაბილიტაციო
პროგრამების წარმოებისათვის შესაფერისი ინფრასტრუქტურა;
ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა სრულყოფილი საცხოვრებელი და ყოფითი
პირობები.
40
საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება
პროექტის პროგრამული კოდი
32 07 02
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი განათლება, მეცნიერება და პროფესიული მომზადება
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
32 07 - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
განვითარება
პროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო
პროექტის აღწერა და მიზანი
ზოგადსაგანმანათლებლო, პროფესიული და სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებების
მშენებლობა - რეაბილიტაცია, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის
მომზადება, ინვენტარითა და ტექნიკით აღჭურვა;
საჯარო სკოლებში წინა წლებში დამონტაჟებული გათბობის სისტემების მდგომარეობის
მონიტორინგი და გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრა;
გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით, არსებული პროფესიული
საგანმანათლებლო დაწესებულებების ბაზაზე ფუნქციონირებადი კოლეჯების
მშენებლობა და რეაბილიტაცია;
უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების სხვადასხა სახის
ინვენტარითა და აღჭურვილობით უზრუნველყოფა;
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება;
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ქვეპროგრამა
პროექტის პროგრამული კოდი
33 04 02 02
41
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
33 04 - კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
პროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ - საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო
პროექტის აღწერა და მიზანი
საქართველოს არქიტექტურული კომპლექსების (ისტორიული დასახლებებისა და
ქალაქების), კულტურული მემკვიდრეობის ცალკეული ნიმუშების დაცვა და
რეაბილიტაცია; კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების ინფრასტრუქტურის მოწყობაგანვითარება.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა/კომპლექსთა კონსერვაცია-რესტავრაცია და
მომავალი თაობებისათვის შენარჩუნება; ისტორიულ-კულტურული ღირებულების მქონე
მასშტაბური ძეგლების რეაბილიტაცია, რომელთა შორისაა მსოფლიო მემკვიდრეობის და
ეროვნული მნიშვნელობის ძეგლები.
დეტალური ინფორმაცია
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა/კომპლექსთა კონსერვაცია-რესტავრაცია, კერძოდ:
გაგრძელდება სვანური კოშკების და მაჩუბების, ატენის სიონის, თბილისში მეტეხის
ეკლესიის, ანჩისხატის ეკლესიის, თისელის რეაბილიტაცია და ნოქალაქევის
არქიტექტურულ-არქეოლოგიური მუზეუმ-ნაკრძალის რეაბილიტაციის I ეტაპი.
აგრეთვე, დოდორქის ახლადგამოვლენილი ეკლესიის მოხატულობის კონსერვაცია,
დოლოჭოპის კონსერვაცია, გეგუთის სასახლის არქეოლოგია და გამოვლენილი ნაშთების
კონსერვაცია, არმაზის-ხევის პიტიახშთა რეზიდენციის არქეოლოგია და მოწესრიგებაკონსერვაცია, ხვამლის არქეოლოგია, ვარძიის კლდეში ნაკვეთი კომპლექსის
მულტიდისციპლინარული კომპლექსური კვლევები, ბაგინეთის არქეოლოგია და
არქეოლოგიური ნაშთების კონსერვაცია, მცირე ჯვრის ქვის კონსერვაციის II ეტაპი,
გრაკლიანი გორის არქეოლოგია, მსხალგორის არქეოლოგია, დიდნაურის არქეოლოგია.
დაიწყება სოფელი საბუე ინწობის (ფიქალების) სამონასტრო კომპლექსის რეაბილიტაცია
და მომავალი თაობებისათვის შენარჩუნება;
42
ისტორიულ-კულტურული ღირებულების მქონე მასშტაბური ძეგლების რეაბილიტაცია,
რომელთა შორისაა მსოფლიო მემკვიდრეობისა და ეროვნული მნიშვნელობის ძეგლები.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
კულტურული ტურიზმის განვითარება და ტურიზმისათვის მიმზიდველი გარემოს შექმნა
სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა
პროექტის პროგრამული კოდი
35 04
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი ხელმისაწვდომი ხარისხიანი ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
35 04 - სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
პროგრამის განმახორციელებელი
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
პროექტის აღწერა და მიზანი
სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჯანდაცვითი ინფრასტრუქტურის, შენობანაგებობებისა და აღჭურვილობის განახლება, სამედიცინო დაწესებულებებში
დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის მინიმალური სტანდარტის უზრუნველყოფა;
სამედიცინო დაწესებულებათა მშენებლობა, აღჭურვა და ფუნქციონირების ხელშეწყობა.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
რეაბილიტირებული და სრულად აღჭურვილი სამედიცინო დაწესებულებები.
მოსახლეობის ელექტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესება
პროექტის პროგრამული კოდი
36 01 02
43
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
36 01 - ენერგეტიკის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
პროგრამის განმახორციელებელი
საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო
პროექტის აღწერა და მიზანი
საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში გაზისა და ელექტროენერგიის გარეშე არსებული
სოფლების გაზიფიცირება და ელექტროფიცირება.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
2017 წელს დამატებით 10000-მდე აბონენტს მიეცემა ბუნებრივი აირის ქსელში ჩართვის
შესაძლებლობა.
დეტალური ინფორმაცია
საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში მოსახლეობისთვის გაზისა და ელექტროენერგიის
მიწოდების
ხელმისაწვდომობის გაზრდა. დასაქმდება ძირითადად ადგილობრივი მოსახლეობა, რაც
თავის მხრივ ხელს შეუწყობს სამიზნე რეგიონების მეწარმეობის გამოცოცხლებასა და
დამატებითი სამუშაო ადგილების შექმნას.
საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში გაზის გარეშე არსებული სოფლების
გაზიფიცირება. დაახლოებით 300 კმ სიგრძის სხვადასხვა დიამეტრის (90-160 მმ) გაზის
მილების მონტაჟი. სოფლების სრული დაქსელვა. დღეისათვის გაზიფიცირებულია 1 053
000 აბონენტი.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
2020 წლისათვის დამატებით 60000-მდე აბონენტს მიეცემა ბუნებრივი აირის ქსელში
ჩართვის შესაძლებლობა.
ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EIB, EU)
პროექტის პროგრამული კოდი
36 02 01
44
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
36 02 - ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
პროგრამის განმახორციელებელი
საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო
პროექტის აღწერა და მიზანი
ენგურჰესის სადაწნეო გვირაბი ავარიულ მდგომარეობაშია, დიდია ფილტრაციული
დანაკარგები, მრავალ ადგილას დაზიანებული გვირაბის ბეტონის მოსახვა;
დაზიანებულია 1-ლი, მე-2 და მე-5 ტურბინების წყალსატარები; უკიდურესად ცუდ
მდგომარეობაშია გზის საფარი; აფხაზეთის კონფლიქტის შედეგად განადგურებულია
წყალსაშვის ფარები; წყალსაცავში ლამის მაღალი დონის გამო შეუძლებელისა
მისაყრდნობი ფარის ჩაშვება კაშხლის ზედა ბიეფის მხრიდან. ენგურჰესის ექსპლუტაციის
ნორმების თანახმად სადერივაციო გვირაბი ყოველ ხუთ წელიწადში საჭიროებს
დათვალიერებას და საჭიროების შემთხვევაში სარემონტო სამუშაოების ჩატარებას, რათა
შემცირებული იქნას სადერივაციო გვირაბში გამავალი წყლის დანაკარგები, შესაბამისად
გაიზაქრდოს გამომუშავება.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
2017 წლისთვის დაიწყება მოსამზადებელი სამუშაოები გვირაბის კონკრეტული ავარიული
უბნების დადგენისა და შემგომი სამუშაოების დაგეგმისათვის; ჩატარდება ტენდერები
მოწყობილობების გამოცვლის სამუშაოებზე; ფარებისა და მათი ამწე-მექანიზმების
შეცვლის სამუშაოებზე; დაიწყება მდინარე ენგურის ძველ კალაპოტზე მოწყობილ
კაშხალზე ფარების მართვის აღდგენის სამუშაოები.
დეტალური ინფორმაცია
ჩასატარებელია შემდეგი სამუშაოები: ენგურჰესის სადაწნეო გვირაბის ავარიული უბნების
რემონტი; სადერივაციო გვირაბის, სატურბინო წყალსატარების და სადერივაციო
გვირაბთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია; წყალსაშვის ფარებისა და მათი ამწემექანიზმების დამზადება. მდ. ენგურის ძველ კალაპოტზე მოწყობილ კაშხალზე ფარების
მართვის აღდგენა, რათა პიკურ პერიოდებში შესაძლებელი გახდეს ენგურის შენაკადების
გადაგდება ვარდნილის წყალსაცავში; მორალურად და ფიზიკურად გაცვეთილი
მოწყობილობების გამოცვლა (საჰაერო ამომრთველები, დენის და ძაბვის
45
ტრანფორმატორები, გამთიშველები)
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
ფილტრაციული და დაწნევის კარგვების შემცირება; აგრეგატების საიმედოობის გაზრდა.
ავარიული გაჩერებების პრევენცია; არხში წყლის დონის ავტომატური რეგულირება და
წყლის ხარჯის რეგულირება მდინარე ენგურისა და ერისწყლის კალაპოტებში;
შემოდგომა-ზამთრის პერიოდში ელენერგიის გამომუშავების გაზრდა. გვირაბში გამავალი
წყლის დანაკარგები შემცირდება და შესაბამისად 300 მლ.კვტ.სთ-ით შემცირდება
გამომუშავების დანაკარგები; ელექტროენერგიის საშუალო წლიური გამომუშავება
გაიზრდება 8 %-ით.
500 კვ ეგხ წყალტუბო -ახალციხე - ტორტუმი (KfW) (ADB, KfW)
პროექტის პროგრამული კოდი
36 03 01 01
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
36 03 - სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
პროგრამის განმახორციელებელი
საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო
პროექტის აღწერა და მიზანი
საქართველოს გადამცემ ქსელში 500 კვ ეგხ-ების გამორთვისას და სასისტემო ავტომატიკის
მოქმედებისას შეიძლება ადგილი ჰქონდეს როგორც აქტიური ასევე რეაქტიული
სიმძლავრის უბალანსობის წარმოქმნა. წორედ აღნიშნულ პრობლემებს აღმოფხვრის
ჰესების ქსელში ინტეგრაციისთვის ახალი ეგხ-ს მშენებლობა. ასევე გაიზრდება მეზობელ
ქვეყნებთან ელექტროენერგიის გამტარუნარიანობა.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
2017 წელს უნდა ჩატარდეს საერთაშორისო ტენდერი კონსულტანტების შერჩევის მიზნით,
რომლებიც განახორციელებენ პროქტის ზედამხედველობას და მართვას;
დოკუმენტაციების მომზადებას მშენებლობის ტენდერის გამოსაცხადებლად;
გამარჯვებულ კომპანიასთან საკონტარქო პირობების შეთანხმებას და კონტრაქტის
46
გაფორმებას.
დეტალური ინფორმაცია
ახალი 500 კვ ეგხ ,,წყალტუბო-ახალციხე-ტორტუმის" მშენებლობა
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
ქვეყნის ენერგეტიკული უსაფრთხოების, რეგიონში ელექტროენერგიით ვაჭრობის
ხელშეწყობისა და ტრანზიტის უნარის ამაღლება.
250 მგვარ რეაქტორი ქ/ს ზესტაფონში (KfW) (ADB, KfW)
პროექტის პროგრამული კოდი
36 03 01 02
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
36 03 - სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
პროგრამის განმახორციელებელი
საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო
პროექტის აღწერა და მიზანი
ღონისძიების განხორციელების მიზანია ენერგოსისტემის მდგრადობისა და კვების
უსაფრთხოების ამაღლება, ავარიული სიტუაციების რისკების, ავარიული გამორთვების
რაოდენობის შემცირება,
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
დაწყება, მშენებლობის დასრულება და ექსპლუატაციაში გაშვება იგეგმება 2017 წელს;
დეტალური ინფორმაცია
250 მგვარ რეაქტორის მშენებლობა ქ/ს ,,ზესტაფონი 500-ში"
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
ქსელის საიმედოობის და გამტარუნარიანობის ამაღლება.
47
რეგიონული ელექტროგადაცემის გაუმჯობესების პროექტი (ADB, KfW)
პროექტის პროგრამული კოდი
36 03 01 03
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
36 03 - სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
პროგრამის განმახორციელებელი
საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო
პროექტის აღწერა და მიზანი
რეგიონში ელექტროენერგიით ვაჭრობის ხელშეწყობა, არსებული ქვესადგურების
რეაბილიტაციისა და ახალი ქვესადგურის მშენებლობის გზით.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
ახალი 220/110 კვ ქვესადგურის „ხორგა“ მშენებლობა, 220/110კვ ქვესადგურის „მარნეული“
რეაბილიტაცია-გაფართოება 500 კვ ფართით და 500/220/110 კვ ქვესადგურის „ქსანი“
რეაბილიტაცია.
დეტალური ინფორმაცია
პროექტის ფარგლებში განხორციელდა ღონისძიებები:
1) ახალი 220/110 კვ ქვესადგურის „ხორგა“ მშენებლობა;
2) 500/220/110 კვ ქვესადგურის „ქსანი“ რეაბილიტაცია;
3) 220/110კვ ქვესადგურის „მარნეული“ რეაბილიტაცია-გაფართოება 500 კვ ფართით;
4) 220/110 კვ „მენჯის“ ქვესადგურში ძალოვანი ტრანსფორმატორის
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
საქართველოს ენერგოსისტემის მუშაობის საიმედოობის ამაღლება და გაუმჯობესება;
ელექტროენერგიის იმპორტ-ექსპორტის და ტრანზიტის განხორციელების მნიშვნელოვანი
გაუმჯობესება;
48
500 კვ ეგხ-ის მშენებლობა ქსანი-სტეფანწმინდა (EBRD, EC, KfW, WB)
პროექტის პროგრამული კოდი
36 03 02 01
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
36 03 - სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
პროგრამის განმახორციელებელი
საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო
პროექტის აღწერა და მიზანი
500კვ „ქსანი-სტეფანწმინდა“ გადამცემი ხაზის მშენებლობა, რომლის საშუალებით
მოხდება ელექტროენერგიის გამოტანა მშენებარე დარიალის, ლარსის და
აგრეთვე მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში მომავალში ასაშენებელი სხვა
ჰიდროელექტროსადგურებიდან და მათი მიერთება ქსელში.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
ყაზბეგი, ლარსისა და მშენებარე დარიალი ჰესების სიმძლავრის ქსელში შემოყვანის
ხელშეწყობა.
დეტალური ინფორმაცია
500კვ „ქსანი-სტეფანწმინდა“ ელექტროგადამცემი ხაზის (დაახლოებით 95კმ) დაკავშირება
110კვ ყაზბეგის ქვესადგურთან 110კვ დარიალის ელექტროგადამცემი ხაზის
გაფართოებით. ელექტროგადამცემი ხაზის დერეფანი წარმოადგენს ქსანი-ვეძათხევიქართალის მაგისტრალს, რომელიც კვეთს ფასანაური-წინამხარი-კიტოხი-გუდამაყარიკარკუჩა-სნო-აჩხოტის გზას. რეგიონის გეოგრაფიული ადგილმდებარეობიდან
გამომდინარე აღნიშნული დერეფანი ითვლება საშუალო სირთულის დერეფნად 500კვ
ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობისათვის.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
მშენებარე ჰიდროელექტროსადგურების მიერთების უზრუნველყოფა ნაციონალურ
გადამცემ ქსელთან.
საქარველოს ჩრდილო-სამხრეთის მიმართულებით ენერგოტრანზიტის დერეფნის როლის
49
გაძლიერება.
ელექტროენერგიის უწყვეტი მიწოდების გაუმჯობესება მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში,
აღნიშნული რეგიონის, როგორც რეკრიაციული და საკურორტო ზონის,
მზარდი მოხოვნების დასაკმაყოფილებლად.
ჯვარი ხორგა ელექტროგადამცემი ხაზი (EBRD, EC, KfW, WB)
პროექტის პროგრამული კოდი
36 03 02 02
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
36 03 - სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
პროგრამის განმახორციელებელი
საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო
პროექტის აღწერა და მიზანი
ჯვარში ახალი 500/220 კვ-იანი ქვესადგურის მშენებლობა. 8 კმ სიგრძის საჰაერო
ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა, რომელიც მიუერთდება არსებულ, 500 კვ-იან
ელექტროგადამცემ ხაზს “კავკასიონი” და ხორგას 220 კვ.იან და ჯვრის 500 კვ.იან
ქვესადგურებს შორის 60 კმ სიგრძის ორჯაჭვა 220 კვ-იან ელექტროგადამცემ ხაზს.
ჯვარი-ხორგას ქსელი, საგრძნობლად გააუმჯობესებს საერთაშორისო და ადგილობრივი
მომსახურების ხარისხს და საიმედოობას. ახალი ქვესადგურის მშენებლობით და 220
კვ.იანი ხაზების საშუალებით, შესაძლებელი გახდება ელექტროენერგიის უწყვეტი
მიწოდება და ფოთის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის ენერგომომარაგების
უზრუნველყოფა.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
500/220 კვ ქვესადგური ჯვარის სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები, 220 კვ ეგხ-ს ჯვარიხორგას მშენებლობისა და 500 კვ ეგხ კავკასიონის ქვესადგურ ჯვარში შეჭრის სამუშაოები.
50
დეტალური ინფორმაცია
500/220კვ ქვესადგურის მშენებლობა ჯვარში;
220კვ ეგხ–ს მშენებლობა ქს ჯვარი – ქს ხორგა (60კმ) და არსებული 500კვ ეგხ კავკასიონის
შეჭრას ქს ჯვარში (8 კმ);
საკონსულტაციო მომსახურების შესყიდვა-ზედამხედველობა;
სპეც. მანქანებისა და იარაღების შესყიდვა.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
ქვეყნის ჩრდილო-დასავლეთ ნაწილში მდებარე ჰესებიდან ელექტროენერგიის გატანის
ხელშეწყობა დასავლეთ საქართველოს, ფოთის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონისა და
თურქეთის მიმართულებით. ამავდროულად, აღმოსავლეთ საქართველოსკენ
ელექტროენერგიის მიწოდების პოტენციალის გაზრდა.
ჩრდილოეთის რგოლი ეგხ (1-ლი ფაზა) (EBRD, KfW) (EBRD, EC, KfW, WB)
პროექტის პროგრამული კოდი
36 03 02 03
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
36 03 - სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
პროგრამის განმახორციელებელი
საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო
პროექტის აღწერა და მიზანი
ღონისძიების მიზანია მესტიის რეგიონის ჰესების, მდინარე ნენსკრას შენაკადების,
ნენსკრაჰესის სიმძლავრის, ხუდონჰესის სიმძლავრის გამოტანა და საიმედოობის
ამაღლება,
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
უნდა გაფორმდეს სასესხო ხელშეკრულება დონორთან; ჩატარდეს საერთაშორისო
ტენდერი კონსულტანტების შერჩევის მიზნით, რომლებიც განახორციელებენ პროქტის
ზედამხედველობას და მართვას, დოკუმენტაციების მომზადებას მშენებლობის ტენდერის
გამოსაცხადებლად, გამარჯვებულ კომპანიასთან საკონტარქო პირობების შეთანხმებას და
51
კონტრაქტის გაფორმებას
დეტალური ინფორმაცია
220 კვ ორჯაჭვა ეგხ-ის მშენებლობა "ნენსკრა-ხუდონი“, სიგრძე 7 კმ,
110 კვ ორჯაჭვა ეგხ-ის მშენებლობა „ხუდონი-მესტია“, სიგრძე 90 კმ,
10 კვ 125 მგვა ქ/ს „მესტია“მშენებლობა
500/220 კვ 500 მგვა ქ/ს „ხუდონი“, 110 კვ ფრთა და 250 მგვა 220/110 კვ
ავტოტრანსფორმატორი.
ქვესადგურ ხუდონში 500 კვ ეგხ „კავკასიონის“ შეჭრა,
110 კვ ორჯაჭვა ხაზი "ხელედულა - ჯახუნდერი"
220/110 კვ 125 მგვა ავტოტრანსფორმატორი ქ/ს ლაჯანურში
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
საიმედოობის და გამტარუნარიანობის ამაღლება, ასევე პერსპექტიული ელსადგურების
სიმძლავრის ქსელში ინტეგრაციის უზრუნველყოფა.
500 კვ ეგხ ჯვარი-წყალტუბო (WB) (EBRD, EC, KfW, WB)
პროექტის პროგრამული კოდი
36 03 02 04
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
36 03 - სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
პროგრამის განმახორციელებელი
საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო
პროექტის აღწერა და მიზანი
ხუდონი-ენგურის კვანძიდან სიმძლავრის გატანის უსაფრთხოება საქართველოს
აღმოსავლეთ რეგიონისკენ. ქუთაისი-წყალტუბოს რეგიონში წარმოებებისა და
ტურისტული ცენტრების შექმნის შესაძლებლობის უზრუნველყოფა, ხუდონჰესის,
ნენსკრაჰესის, მესტიის ჰესების, ცხენისწყლის კასკადის, ნამახვანის ჰესების კასკადის
სიმძლავრის ქსელში გამოტანა.
52
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
უნდა გაფორმდეს სასესხო ხელშეკრულება დონორთან; ჩატარდეს საერთაშორისო
ტენდერი კონსულტანტების შერჩევის მიზნით, რომლებიც განახორციელებენ პროქტის
ზედამხედველობას და მართვას, დოკუმენტაციების მომზადებას მშენებლობის ტენდერის
გამოსაცხადებლად, გამარჯვებულ კომპანიასთან საკონტარქო პირობების შეთანხმებას და
კონტრაქტის გაფორმებას
დეტალური ინფორმაცია
500 კვ ეგხ “ჯვარი-წყალტუბო”, სიგრძე 100 კმ, გამტარუნარიანობა 1200 მგვტ
500კვ ქს-ის "წყალტუბო" მშენებლობა
220/110 კვ 125 მგვა ავტოტრანსფორმატორის მშენებლობა ქ/ს შუახევში
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
საიმედოობის და გამტარუნარიანობის ამაღლება, ასევე პერსპექტიული ელსადგურების
სიმძლავრის ქსელში ინტეგრაციის უზრუნველყოფა და შიდა ქსელის გამტარუნარიანობის
ზრდა
გურიის ელგადაცემის ხაზების ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KFW) (EBRD, EC, KfW, WB)
პროექტის პროგრამული კოდი
36 03 02 05
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
36 03 - სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
პროგრამის განმახორციელებელი
საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო
პროექტის აღწერა და მიზანი
ღონისძიების მიზანია გურიის რეგიონის პერსპექტიული ჰესების ქსელში ინტეგრირება,
გურიის რეგიონის კვების საიმედოობის ამაღლება, მდინარე რიონის ქვემო ზონის
(ვარციხის კასკადის) ჰესების სიმძლავრის გამოტანის საიმედოობის ამაღლება, ბათუმის
რეგიონის კვების საიმედოობის ამაღლება.
53
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
უნდა გაფორმდეს სასესხო ხელშეკრულება; ჩატარდეს საერთაშორისო ტენდერი
კონსულტანტების შერჩევის მიზნით, რომლებიც განახორციელებენ პროქტის
ზედამხედველობას და მართვას, დოკუმენტაციების მომზადებას მშენებლობის ტენდერის
გამოსაცხადებლად, გამარჯვებულ კომპანიასთან საკონტარქო პირობების შეთანხმებას და
კონტრაქტის გაფორმებას
დეტალური ინფორმაცია
220/110კვ ქვესადგური "ოზურგეთი", 250 მვა დადგმული სიმძლავრით;
220კვ ეგხ "პალიასტომიდან" ორჯაჭვა ეგხ-ის შეჭრა 220/110 კვ ქს-ში "ოზურგეთი";
ახალი 110კვ ქვესადგურის მშენებლობა ჩოხატაურში;
ახალი ორჯაჭვა 110კვ ხაზი "ოზურგეთი-ჩოხატაური"
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
საიმედოობის და გამტარუნარიანობის ამაღლება, გურიის რეგიონის პერსპექტიული
ჰესების, მდინარე რიონის ქვემო ზონის (ვარციხის კასკადის) ჰესების სიმძლავრეების
ქსელში ინტეგრირება და ტრანზიტი მომხმარებლებისკენ.
220კვ "ახალციხე-ბათუმი" ხაზის მშენებლობა (WB)
პროექტის პროგრამული კოდი
36 03 03
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
36 03 - სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
პროგრამის განმახორციელებელი
საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო
პროექტის აღწერა და მიზანი
ახალციხისა და ბათუმის ქვესადგურების დამაკავშირებელი 220 კვ-იანი ორჯაჭვიანი
საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა;
ქვეყნის სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილში ელექტროსისტემის გაძლიერების მიზნით.
54
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
გეგმით გათვალისწინებული სამუშაოების 20-25 % შესრულება
დეტალური ინფორმაცია
პროექტის ფარგლებში განხორციელდება:
- ორჯაჭვა 220 კვ ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა;
- ხაზის სიგრძე 150 კმ, დასამონტაებელი ანძების რაოდენობა დაახლოებით 500;
- გამტარუნარიანობა 350 მგვტ;
განხორციელების შედეგად შესაძლებელი გახდება მდინარე აჭარის წყალზე ასაშენებელი
ჰიდროელექტროსადგურების კასკადის გამომუშავებული ელექტროენერგიის სისტემაში
შეყვანა (ჯამში 360 მგვტ).
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
ახალი ელექტროგადამცემი ხაზი მოგვცემს საშუალებას რეგიონში განვახორციელოთ
ელექტროენერგიის სტაბილური მიწოდება;
შემცირდება ელექტროენერგიის გათიშვები;
გაიზრდება ქვეყნის შიგნით და ფარგლებს გარეთ ელექტროენერგიაზე მზარდი
მოთხოვნების დაკმაყოფილების შესაძლებლობა;
მდინარე აჭარისწყალზე დაგეგმილი შუახევის 178 მგვტ-იანი და კორომხეთის 150 მგვტიანი ჰესების მიერთდება სახელმწიფო ენერგოსისტემასთან.
სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია და ტექნიკის შეძენა
პროექტის პროგრამული კოდი
37 01 03 01
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი სოფლის მეურნეობა
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
37 01 - სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
პროგრამის განმახორციელებელი
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
პროექტის აღწერა და მიზანი
სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის მიზნით განხორციელდება :
წყალსაცავების, სარწყავი და დამშრობი სისტემების რეაბილიტაცია;
55
სარწყავი სისტემების ზონაში დამშრობი (საკოლექტორო) ქსელის რეაბილიტაცია;
საინჟინრო კვლევები, პროექტირება , ზედამხედველობა, ექსპერტიზა.
სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის
ღონისძიებებისათვის და სამელიორაციო მომსახურეობის მიწოდების მიზნით,
სპეციალური ტექნიკით, სატრანსპორტო საშუალებებით, მექანიზმებით,
მოწყობილობებითა და დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფა.
შპს „საქართველოს მელიორაციის“ სუბსიდირება სარწყავი და დამშრობი სისტემების
ინფრასტრუქტურის ტექნიკური ექსპლუატაციის ღონისძიებების, მექანიკური სატუმბი
სადგურების და სხვა ჰოდროკვანძების ფუნქციონირების მიზნით მოსახმარი
ელექტროენერგიის ხარჯების, სამელიორაციო დანიშნულების ტექნიკის, სატრანსპორტო
საშუალებებისა და სხვა მანქანა-მექანიზმების მოვლა-შენახვის ღონისძებების და
კომპანიის ფუნქციონირებისათვის საჭირო სხვა მიმდინარე ხარჯების დასაფინანსებლად.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
რეგულარული სარწყავი მიწის ფართობის ზრდა, წყლის რესურსების ეფექტური და
ეკონომიური გამოყენება, სარწყავი მიწების წყლით უზრუნველყოფის გაუმჯობესება,
სარწყავი მიწების მელიორაციული მდგომარეობის გაუმჯობესება, დაშრობილი მიწის
ფართობის ზრდა, სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება;
დეტალური ინფორმაცია
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი საირიგაციო სისტემების
რეაბილიტაცის ღონისძიებები:
ნიაბის არხის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის და სხვა რიგის გამანაწილებლების
და შიდასამეურნეო ქსელის რეაბილიტაცია მდ. თეძამზე უკაშხლო, გვერდითი
წყალაღების სათავე ნაგებობის მოწყობით
დოესის არხის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის, I და სხვა რიგის
გამანაწილებლების და შიდასამეურნეო ქსელის რეაბლიტაცია, მდინარე თეძამზე
უკაშხლო, გვერდითი წყალაღების სათავე ნაგებობის მოწყობით
კავთისხევის მექანიკური მორწყვის სისტემის,N#3 აწევის სატუმბი სადგურისა და
სარწყავი ქსელის რეაბილიტაცია (IV) ეტაპი
56
ხანდაკი-სასირეთი-მეტეხის მექანიკური აწევის სარწყავი სისტემის, სატუმბო სადგურისა
და სადაწნეო მილსადენის მოწყოbა
მერეთის თემის სოფლების: მერეთის, გეგუთიანთკარის, ზარდიაანთკარის და კოშკას
სავარგულების სარწყავი წყლით უზრუნველყოფა წყლის თვითდინებით და
სტაციონალური სატუმბი სადგურის მოწყობით
წეროვანის დევნილთა დასახლების საკარმიდამო ნაკვეთების მოსარწყავად, წყალმიმყვანი
მაგისტრალისა და გამანაწილებელი ქსელის მოწყობა
გარდაბნის არხის სარწყავი სისტემის გ-14 გამანაწილებლებელი არხის რეაბილიტაცია
ახალი სადახლოს სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის აღდგენა-რეაბილიტაცია (II
რიგი)
სოფ. შაუმიანის მექანიკური სარწყავი სისტემის და იმირასანის მაგისტრალური არხის
პკ11+580-დან პკ17+130-მდე რეაბილიტაცია
ხრამ-არხის სარწყავი სისტემის დაზიანებული ჰიდროტექნიკური ნაგებობების აღდგენარეაბილიტაცია
იაკუბლოს წყალსაცავის კაშხლის კონსტრუქციული მდგრადობის და ფილტრაციის
საწინააღმდეგო ღონისძიებები
მთისძირის წყალსაცავის მიმყვანი მილსადენისა და არხის, სათავე ნაგებობის (ტიროლი1), წყალსაცავის წყალმიმღები კოშკის და სარეგულაციო კვანძის აღდგენა-რეაბილიტაცია
სოფ. ავრანლოს და გუმბათის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის და I რიგის
გამანაწილებლების რეაბილიტაცია
„ზემო არხზე" სოფ. სავანეთის I და II რიგის განანაწილებლების რეაბილიტაცია
ზემო ალაზნის სარწყავი სისტემის სოფელ ვარდისუბნის N70 გამანაწილებლის
57
რეაბილიტაცია
გურჯაანის მუნიციპალიტეტში ქვემო სამგორის სარწყავი სისტემის თვითდინებითი
მორწყვის გ-40-ის და მისი II და სხვა რიგის გამანაწილებლების
რეაბილიტაცია და წყალმიმღები ჯიმითის კოლექტორის მცენარეებისაგან გაწმენდის (I
რიგი) სამუშაოები.
სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, ქვემო ალაზნის მაგისტრალური არხიდან,
სოფელ ძველი ანაგის სატუმბი სადგურისა და სადაწნეო მილსადენის მოწყობა (I ეტაპი)
და წვეთოვანი სისტემებით მორწყვა (II ეტაპი)
ქვემო ალაზნის მაგისტრალური არხიდან, სოფ. ძველი ანაგის მექანიკური აწევის სატუმბი
სადგურისა და სადაწნეო მილსადენის მოწყობა (წვეთოვანი სისტემებით მორწყვის
გათვალისწინებით) (III ეტაპი)
სოფ. ძველი ანაგის სატუმბი სადგურის გარე ელექტრო მომარაგების სამუშაოები
ქვემო ალაზნის სარწყავი სისტემის მაგისტრალურ არხზე არსებული "ზემო მაჩხაანიარბოშიკი-მირზაანი-ოზაანის" მექანიკური აწევის სატუმბი სადგურით, წვეთოვანი
სისტემით მორწყვის გათვალისწინებით (I ეტაპი)
ზემო მაჩხაანი-არბოშიკი-მირზაანი-ოზაანის სატუმბი სადგურის გარე ელექტრო
მომარაგების სამუშაოები
სოფელ ბაკურციხის მექანიკური მორწყვის სისტემის I რიგის გამანაწილებლების მოწყობა,
წვეთური სარწყავი სისტემის მოწყობის გათვალისწინებით (II ეტაპი)
სოფელ ვაქირის მექანიკური მორწყვის სისტემის I რიგის გამანაწილებლების მოწყობა,
წვეთური სარწყავი სისტემის მოწყობის გათვალისწინებით (II ეტაპი)
სოფელ კლდეწნისის მექანიკური აწევის სარწყავი სისტემის სატუმბი სადგურის და
სარწყავი ქსელის აღდგენა-რეაბილიტაცია
58
ზრესის მექანიკური მორწყვის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის და I რიგის
გამანაწილებლების (მილსადენები) რეაბილიტაცია
სარო-ხიზაბავრას სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხისა და I და II აწევის სატუმბი
სადგურების სარეაბილიტაციო სამუშაოები
სოფელ კლდეწნისის მექანიკური აწევის სარწყავი სისტემის სატუმბი სადგურის და
სარწყავი ქსელის აღდგენა-რეაბილიტაცია
ზრესის მექანიკური მორწყვის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის და I რიგის
გამანაწილებლების (მილსადენები) რეაბილიტაცია
სარო-ხიზაბავრას სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხისა და I და II აწევის სატუმბი
სადგურების სარეაბილიტაციო სამუშაოები
დილისკა-პტენა ჩუნჩხას სატუმბი სადგურის ელ. მომარაგების ქსელში ჩართვის
სამუშაოები
ოკამის სატუმბი სადგურის ელ. მომარაგების ქსელში ჩართვის სამუშაოები
ვარციხის და ტობანიერის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის I და სხვა რიგის
გამანაწილებლების რეაბილიტაცია
დამშრობი სისტემების რეაბილიტაციის ღონისძიებები:
მერეკრძელა-კაპროვანის (შეკვეთილის) მასივის დამშრობის სისტემის მაგისტრალური
წყალგამყვანი არხების და მათზე არსებული ჰიდროტექნიკური ნაგებობის აღდგენარეაბილიტაცია (I ეტაპი)
ნატანები-ჩოლოქის მდინარეთაშორის მასივზე მიწათმოსარგებლეთა შიდასამეურნეო
კვლების ორნატების გაწმენდის და დაზიანებული მილხიდების აღდგენის ღონისძიებები
59
რიონი-ჩოლოქის მდინარეთაშორის მასივზე, რიონის მარცხენა სანაპირო მასივზე,
ნიგოეთის თემის სოფელ ჭყონაგორის და სოფელ ნიგოეთის დამშრობი სისტემის
რეაბილიტაცია
ანჯელის მასივის დამშრობი სისტემის რეაბილიტაცია სოფელ სამარღანოში (III რიგი)
ხობი-ენგურის მდინარეთაშორის მასივზესოფელ ხამისკურის დამშრობი სისტემების
რეაბილიტაცია
ქვემო ალაზნის სარწყავი სისტემის ზონაში ალაზნისპირა მიწების დამშრობი სისტემის
რეაბილიტაცია მდინარე ალაზანსა და ქვემო ალაზნის მაგისტრალურ არხს შორის
ტერიტორიაზე III რიგი
ასევე, განხორციელდება სარეაბილიტაციო ობიექტების პროექტირება, ექსპერტიზა,
ზედამხედველობა. შეძენილ იქნება შემდეგი სახის ტექნიკა: ტრაქტორი (არხის
საჭრეისთვის) 1 ერთეული, გვერდითა (მარჯვენა)სათიბელა-მულჩერი დაქუცმაცებული
მასის ტრანსპორტიორით 2 ერთეული, ბულდოზერი 24 ტონიანი 1 ერთეული,
კვადროციკლი 6 ერთეული, სახმელეთო სკუტერი 40 ერთეული, მაღალი გამავლობის
სატრანსპორტო საშუალება (პიკაპი) 10 ერთეული, უნაგირა საწევარა მანიპულატორით 1
ერთეული, მისაბმელი (უნაგირა საწევარასათვის) 1 ერთეული, მტვირთავი (ბობკატი)
დიზელის ძრავით 2 ერთეული, დამტვირთველი (ელექტრო) 2 ერთეული და
სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის
ღონისძებებისათვის საჭირო სხვა მექანიზმები და მოწყობილობები (კომპრესორი,
ბეტონმტვრევი, შედუღეიბს აპარატი, პომპები,მიწის სატკეპნი აპარატი და სხვა).
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის ღონისძიებები (კაპიტალური პროექტი)
პროექტის პროგრამული კოდი
37 01 05 02
60
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი სოფლის მეურნეობა
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
37 01 - სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
პროგრამის განმახორციელებელი
სსიპ - სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო
პროექტის აღწერა და მიზანი
ცალკეული დარგობრივი მიმართულებით კოოპერატივებისათვის საწარმოო
ინფრასტრუქტურის შექმნა; სავაჭრო ობიექტის (პავილიონი) მშენებლობა.
პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
კოოპერატივების მიერ წარმოებული პროდუქციის რაოდენობრივი და ხარისხობრივი
მაჩვენებლის ზრდა;
კოოპერატივების მიერ მოგების მიღების პოტენციალის ზრდა;
დეტალური ინფორმაცია
განხორციელდება შემდეგი კაპიტალური პროექტები:
1) რძის მწარმოებელი კოოპერატივების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში
ბენეფიციარმა კოოპერატივმა უნდა უზრუნველყოს სათანდაო-შენობა ნაგებობის აშენება
და რის შემდგომაც გადაეცემათ მცირე რძის საწარმოსათვის საჭირო დანადგარები.
პროგრამა გათვლილი იქნება 4 კომპონენტზე: 1. მაღალმთიანი ზონებისთვის:
კოოპერატივებს, რომელთა ფურების რაოდენობა მეტია 50-ზე, გადაეცემთ რძის
გამაციებელი დანადგარები, მოცულობით 500ლ. ან ყველის სახარში დანადგარი
მოცულობით - 500 ლ. საერთო ღირებულებით 50000 ლარი. 2. კოოპერატივებს, რომელთა
საკუთრებაში არსებული ფურების რაოდენობა მეტია 150-ზე, გადაეცემათ 1500 ლ.
მოცულობის რძის გამაციებელი დანადგარები და 500ლ. მოცულობის ყველის სახარში
დანადგარი თავისი ინფრასტრუქტურით, რომელთა სავარაუდო საერთო ღირებულება
შეადგენს 70000 ლარს. 3. კოოპერატივებს, რომელთა საკუთრებაში არსებული ფურების
რაოდენობა მეტია 300-ზე, გადაეცემათ 3000 ლ. მოცულობის რძის გამაციებელი
დანადგარები და 500ლ. მოცულობის ყველის სახარში დანადგარი თავისი
ინფრასტრუქტურით, რომელთა სავარაუდო საერთო ღირებულება შეადგენს 85000 ლარს.
4. კოოპერატივებს, რომელთა საკუთრებაში არსებული ფურების რაოდენობა მეტია 700-
61
ზე, გადაეცემათ 5000 ლ. მოცულობის რძის გამაციებელი დანადგარები და 1000ლ.
მოცულობის ყველის სახარში დანადგარი თავისი ინფრასტრუქტურით, რომელთა
სავარაუდო საერთო ღირებულება შეადგენს 130000 ლარს.
ასევე პროგრამაში ჩართულ
კოოპერატივებს გადაეცემათ მათ საკუთრებაში არსებული საქონლის 30%-ის რაოდენობის
გაყინული სპერმა, ასევე ხელოვნური განაყოფიერებისათვი საჭირო აღჭურვილობა და
მცირე ლაბორატორია.
2) მექანიზაციის ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება კოოპერატივების
70%-იანი თანდაფინანსებით მექანიზაციის საშუალებების (ტრაქტორების) შეძენა,
ტრაქტორის თვით ღირებულება დამოკიდებულია მის მონაცემებზე, საშუალოდ
ტრაქტორის ღირებულება შეადგენს 60 000 ლარს. სააგენტო აფინასებს ღირებულების 30%ს.
3) თაფლის გადამამუშავებელი საწარმო მშენებლობა - განხორციელდება აღმოსავლეთ
საქართველოს რეგიონში მეორე დონის კოოპერატივისთვის თაფლის საწარმოს იჯარით
გადაცემა, კოოპერატივის მეპაიეების სავარაუდო რაოდენობა იქნება 250. კოოპერატივს
სააგენტო 5 წლიანი იჯარით, შემდგომში გამოსყიდვის უფლებით გადასცემს თაფლის
გადამამუშავებელი საწარმოს შენობას, თაფლის გადამამუშავებელ და თაფლის არყის
დამამზადებელ ტექნოლოგიურ დანადგარებს.
თაფლის გადამამუშავებელი
ტექნოლოგიური პროცესი მოიცავს მეპაიეებისგან თაფლის მიღებას, ლაბორატორიულ
შემოწმებას, დეკრისტალიზაციას, გაფილტვრას, კუპაჟირებას, ჩამოსხმას, შენახვას,
შედარებით დაბალი ხარისხის თაფლისგან მოხდება თაფლის არყის წარმოება და
ჩამოსხმა. საწარმოს სიმძლავრე განისაზღვრება დღეში 2 ტონა თაფლის გადამუშავებითა
და 10 ტ. ჰომოგენიზატორის წარმადობით.
4) ხილის გადამამუშავებელი საწარმოს მშენებლობა- განხორციელდება საქართველოს
რეგიონში ხილის გადამამუშავებელი საწარმოს აშენება, რომელიც იჯარით გადაეცემა
მეორე დონის კოოპერატივს და გამოუშვებს მზა პროდუქციას, კერძოდ სხვადასხვა ხილის
ჩირს, რომელის რეალიზაცია მოხდება როგორც ადგილობრივ ისე უცხოურ ბაზარზე.
ხილის საშრობ საწარმოში მოხდება 5ტ. ხილის გადამუშავება, რომლის ტექნოლოგიური
პროცესი მოიცავს: ხილის მიღებას, გარეცხვას, დახარისხებას, გათლას, დაჭრას, შრობას,
დაფასოებას, შენახვას სამაცივრე დანადგარებში. პროგრამაში მონაწილეობის უფლება
ექნება კოოპერატივს, რომლის მეპაიეთა რაოდენობა იქნება 200-ზე მეტი.
62
5) სავაჭრო ობიექტის (პავილიონის) მშენებლობა - პროექტის ფარგლებში
გათვალისწინებულია 2 ერთეული სავაჭრო ობიექტის (პავილიონის) აშენება
ტურისტულად აქტიურ ზონაში, რისთვისაც ესკიზები უკვე მზადაა, სადაც საცალოდ
გაიყიდება სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მიერ ნაწარმოები პროდუქცია.
ქვეპროგრამის ფარგლებში გასატარებელი ღონისძიებების დეტალური პირობები
განისაზღვრება საქართველოს მთავრობის მიერ.
პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
კოოპერატივების მიერ წარმოებული პროდუქციის რაოდენობრივი და ხარისხობრივი
მაჩვენებლის ზრდა;
კოოპერატივების მიერ მოგების მიღების პოტენციალის ზრდა;
აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD)
პროექტის პროგრამული კოდი
62 12 03
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახდელები
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
62 12 - დონორების მიერ დაფინანსებული საერთო სახელმწიფოებრივი გადასახდელები
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
პროგრამის განმახორციელებელი
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
პროექტის აღწერა და მიზანი
პროექტის მიზანია აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მყარი
საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვის თანამედროვე სისტემის დანერგვა, რაც
ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ცეცხლაურში ევროკომისიის
დირექტივების შესაბამისი სანიტარული ნაგავსაყრელის პოლიგონის მოწყობას. ამასთან,
პროექტის ფარგლებში განხორციელდება ბათუმის (გონიოს დასახლება) და ქობულეთის
ტერიტორიაზე არსებული არასტანდარტული და ექსპლოატაციისთვის არასათანადო
63
ნაგავსაყრელების კონსერვაცია
ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (III ფაზა) (EU, KfW)
პროექტის პროგრამული კოდი
62 12 04
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახდელები
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
62 12 - დონორების მიერ დაფინანსებული საერთო სახელმწიფოებრივი გადასახდელები
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
პროგრამის განმახორციელებელი
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
პროექტის აღწერა და მიზანი
ქ. ბათუმის ბათუმის I ზონაში და ჩაქვი-მახინჯაური-მწვანე კონცხის წყალმომარაგების
სისტემის(გათვალისწინებულია წყლის სამარაგო რეზერვუარების მშენებლობა ჩაქვსა და
მახინჯაურში), ქ. ბათუმის I, III და IV ზონის წყალარინების
სისტემის(გათვალისწინებულია წყალარინების სატუმბი სადგურების მშენებლობა
თამარისა და ბარცხანის დასახლებაში) რეაბილიტაცია და გაფართოება,
მოსახლეობისათვის უწყვეტი და მოთხოვნაზე დაფუძნებული ჰიგიენურად საიმედო
წყალმომარაგება. ქალაქში არსებული ღია და დახურული სანიაღვრე არხების
რეკონსტრუქცია
KfW - ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია - IV ფაზა (KfW)
პროექტის პროგრამული კოდი
62 12 05
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახდელები
64
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
62 12 - დონორების მიერ დაფინანსებული საერთო სახელმწიფოებრივი გადასახდელები
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
პროგრამის განმახორციელებელი
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
პროექტის აღწერა და მიზანი
მოსახლეობისათვის უწყვეტი და მოთხოვნაზე დაფუძნებული ჰიგიენურად საიმედო
წყალმომარაგება. გონიო-კვარიათის დასახლებაში წყალმომარაგების სისტემის
რეაბილიტაცია და გაფართოება; ჩაქვი-მახინჯაურის დასახლებაში კომპაქტური
წყალარინების გამწმენდი სადგურების მშენებლობა; კახაბერი, ადლიის და აეროპორტის
დასახლებაში წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემის მშენებლობის ტექნიკურეკონომიკური კვლევა; ქალაქში არსებული ღია და დახურული სანიაღვრე არხების
რეკონსტრუქცია.
თბილისის ავტობუსების პროექტი (EBRD)
პროექტის პროგრამული კოდი
62 12 06
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახდელები
პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს
62 12 - დონორების მიერ დაფინანსებული საერთო სახელმწიფოებრივი გადასახდელები
პროექტი პროგრამულ კლასიფიკაციაში
პროგრამის განმახორციელებელი
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
პროექტის აღწერა და მიზანი
თანამედროვე ევროპული სტანდარტების ბუნებრივ გაზზე მომუშავე მუნიციპალური
ავტობუსების შესყიდვა, რომლის მიზანია საქალაქო ტრანსპორტის პარკის
განახლება/შევსება ახალი ევროპული (euro 6) ადაპტირებული ავტობუსებით
65
სხვა
ー
o69o604or brjrt6o6Sq,erb 2017 $golt brbgqlA$oEet
0o311$oor 6o6br1bq363q,o J6er66rEgbob 0erbsqmq-o69q'o
tsgqrg6gbott.: qgr o6qro3rgo6gbob ts3llcfub
(3tia66,:03q,o 0o37X(ob gts6s6oto)
の6ocobo
2016
ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამების მოსალოდნელი შედეგები და ინდიკატორები
ხელმისაწვდომი ხარისხიანი ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
კოდი
დასახელება
35 02
მოსახლეობის სოციალური დაცვა
35 03
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა
35 01
29 03
35 04
54 00
35 05
30 04
57 00
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური
დაცვის პროგრამების მართვა
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური
უზრუნველყოფა
სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია
და აღჭურვა
სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო
სამსახური
შრომისა და დასაქმების სისტემის
რეფორმების პროგრამა
შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემის
მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის
მომსახურებით უზრუნველყოფა
ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი
სულ
2017 წლის
პროექტი
მ.შ. საბიუჯეტო
სახსრები
მ.შ. საკუთარი
სახსრები
2018 წლის
პროგნოზი
2019 წლის
პროგნოზი
2020 წლის
პროგნოზი
2,413,000.0
2,413,000.0
-
2,500,000.0
2,550,000.0
2,630,000.0
831,000.0
831,000.0
-
870,000.0
900,000.0
920,000.0
52,850.0
51,950.0
900.0
53,000.0
53,300.0
53,600.0
48,597.0
41,897.0
6,700.0
48,700.0
48,700.0
48,700.0
30,000.0
30,000.0
-
33,500.0
33,500.0
33,500.0
5,350.0
5,350.0
-
5,350.0
5,350.0
5,350.0
4,050.0
4,050.0
-
4,500.0
4,500.0
4,500.0
3,861.0
3,761.0
100.0
4,150.0
4,150.0
4,150.0
260.0
260.0
-
260.0
260.0
260.0
3,388,968.0
3,381,268.0
7,700.0
3,519,460.0
3,599,760.0
3,700,060.0
2
მოსახლეობის სოციალური დაცვა (35 02)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო
მოქალაქეთათვის კანონმდებლობით გარანტირებული სოციალურ-ეკონომიკური უფლებების რეალიზაცია, მიზნობრივი
სოციალური ჯგუფების მატერიალური მდგომარეობის შემსუბუქება და შშმ პირთა (მათ შორის ბავშვთა), ხანდაზმულთა და
მზრუნველობას მოკლებულ, სოციალურად დაუცველ, მიუსაფარ და მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფ ბავშვთა ფიზიკური და
სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და საზოგადოებაში ინტეგრაცია, რომელთა უზრუნველყოფაც ხორციელდება
მომსახურებებით და დამხმარე
პრევენციული, სარეაბილიტაციო, ალტერნატიული, ოჯახის გასაძლიერებელი
საშუალებებით;
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საპენსიო ასაკის მოსახლეობის პენსიით (ქალები 60 წელი, მამაკაცები 65 წელი) და
სპეციფიკური კატეგორიების (ძალოვანი სტრუქტურების, პროკურატურის, სამოქალაქო ავიაციის, პარლამენტის ყოფილი
წევრების, უმაღლესი რანგის დიპლომატების და სხვა) სახელმწიფო კომპენსაციით უზრუნველყოფა;
პროგრამის მიზანია შშმ პირთა (მათ შორის ბავშვთა), ხანდაზმულთა და მზრუნველობას მოკლებულ სოციალურად
დაუცველ მიუსაფარ და მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფ ბავშვთა ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და
საზოგადოებაში ინტეგრაცია;
მიზნობრივი სოციალური ჯგუფებისთვის გაიცემა: სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისათვის საარსებო შემწეობები;
მიზნობრივი ჯგუფებისთვის სოციალური პაკეტი; ლტოლვილთა-დევნილთა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა
შემწეობები; რეინტეგრაციის შემწეობა; დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის ფულადი
ბენეფიტები; ორსულობის და მშობიარობის, ბავშვის მოვლის ასევე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო დახმარება;
შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დასაქმებულის ჯანმთელობისათვის ვნების შედეგად მიყენებული ზიანის
ანაზღაურება;
მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პენსიონერებისათვის/სოციალური პაკეტის მიმღებთათვის დანამატის
დაფინანსება პენსიის/სოციალური პაკეტის 20%-ის ოდენობით. ასევე, სამედიცინო პერსონალის დანამატების დაფინანსება ექიმისთვის პენსიის ორმაგი ოდენობით, ექთნისთვის- პენსიის ერთმაგი ოდენობით. მაღალმთიან დასახლებაში
მოხმარებული ელექტროენერგიის ყოველთვიური საფასურის 50 პროცენტის ანაზღაურება მაღალმთიან დასახლებაში
მცხოვრები აბონენტებისთვის (საყოფაცხოვრებო მომხმარებლებისთვის), მაგრამ არაუმეტეს მოხმარებული 100 კვტ.სთ
ელექტროენერგიის საფასურისა.
პროექტის მოსალოდნელი მოქალაქეთათვის კანონმდებლობით გარანტირებული და რეალიზებული სოციალურ-ეკონომიკური უფლებები;
საბოლოო შედეგი
მოწყვლადი ჯგუფების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, დეინსტიტუციონალიზაცია, პრევენცია;
შშმ პირთა უწყვეტი ფინანსური მხარდაჭერა;
3
ოჯახების გაძლიერება, ალტერნატიული სერვისების განვითარება და მათი ხელმისაწვდომობის გაზრდა.
საბოლოო შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - პენსია, მათ შორის მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პენსიონერების დანამატი და
კომპენსაცია გაიცემა დროულად კანონით განსაზღვრული ბენეფიციარებისათვის;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - პენსია და კომპენსაცია გაიცემა დროულად კანონით განსაზღვრული ყველა
ბენეფიციარებისათვის;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - საარსებო შემწეობის მიმღები სოციალურად დაუცველი პირები უზრუნველყოფილი არიან
სოციალური დახმარებებით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საჭიროებიდან გამომდინარე საარსებო შემწეობით უზრუნველყოფილია ყველა სოციალურად
დაუცველი პირი;
შესაძლო რისკები - მიმართვიანობის შემცირება
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით ყველა შშმ პირი უზრუველყოფილია დახმარებით,
მათ შორის სოციალური პაკეტის დანამატით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შშმ პირების დახმარება გაიცემა საჭიროებების გათვალსიწინებით;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - მიმართვიანობის შემცირება
4.
საბაზისო მაჩვენებელი - ბავშვთა მცირე საოჯახო ტიპის სახლის შემთხვევაში (7 სახლი) - 30 % აკმაყოფილებს სრულად,
დანარჩენი ნაწილობრივ;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მომსახურებათა 40% სრულად აკმაყოფილებს სტანდარტით დადგენილ მოთხოვნებს;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - მიმართვიანობის შემცირება
5.
საბაზისო მაჩვენებელი - შშმ პირთა (მათ შორის ბავშვთა) 11 დღის ცენტრიდან - 40 % სტანდარტით დადგენილ მოთხოვნებს
აკმაყოფილებს სრულად, დანარჩენი ნაწილობრივ;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მომსახურებათა 50% სრულად აკმაყოფილებს სტანდარტით დადგენილ მოთხოვნებს;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - მიმართვიანობის შემცირება
6.
საბაზისო მაჩვენებელი - 13 სათემო ორგანიზაციიდან 34 % დადგენილ მოთხოვნებს აკმაყოფილებს სრულად, დანარჩენი
ნაწილობრივ;
4
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მომსახურებათა 45% სრულად აკმაყოფილებს სტანდარტით დადგენილ მოთხოვნებს;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - მიმართვიანობის შემცირება
მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფა (35 02 01)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საპენსიო ასაკის მოსახლეობის პენსიით (ქალები 60 წელი, მამაკაცები 65 წელი) და
სპეციფიკური კატეგორიების (ძალოვანი სტრუქტურების, პროკურატურის, სამოქალაქო ავიაციის, პარლამენტის ყოფილი
წევრების, უმაღლესი რანგის დიპლომატების და სხვა) სახელმწიფო კომპენსაციით უზრუნველყოფა;
მოქალაქეთათვის კანონმდებლობით გარანტირებული სოციალურ-ეკონომიკური უფლებების რეალიზაცია.
პროექტის მოსალოდნელი
საპენსიო ასაკის მოსახლეობა და სპეციფიური კატეგორიები უზრუნველყოფილია პენსიით და სახელმწიფო კომპენსაციით.
შუალედური შედეგი
შუალედური შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - პენსია გაიცემა დროულად კანონით განსაზღვრული ბენეფიციარებისათვის (716.0 ათასამდე
პენსიონერი);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - პენსია გაიცემა დროულად კანონით განსაზღვრული ბენეფიციარებისათვის (770.0 ათასამდე
პენსიონერი);
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%;
შესაძლო რისკები - ასაკით პენსიონერთა ნაკლები მომართვიანობა, რაც შესაძლებელია გამოწვეული იყოს მათ შორის
საჯარო სამსახურში დასაქმებით, ქვეყნის დატოვებით და სხვა გარემოებებით
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - კომპენსაცია გაიცემა დროულად კანონით განსაზღვრული ბენეფიციარებისათვის (22.0 ათასამდე
სახელმწიფო კომპენსაციის მიმღები);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - კომპენსაცია გაიცემა დროულად კანონით განსაზღვრული ბენეფიციარებისათვის (22.0 ათასამდე
სახელმწიფო კომპენსაციის მიმღები);
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - კომპენსაციების მიმღებთა ნაკლები მომართვიანობა, რაც შესაძლებელია გამოწვეული იყოს მათ შორის
საჯარო სამსახურში დასაქმებით, ქვეყნის დატოვებით და სხვა გარემოებებით
მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარება (35 02 02)
5
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო
პროგრამის ფარგლებში მიზნობრივი სოციალური ჯგუფებისთვის გაიცემა: სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი
ოჯახებისათვის საარსებო შემწეობები; მიზნობრივი ჯგუფებისთვის სოციალური პაკეტი; ლტოლვილთა-დევნილთა და
ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა შემწეობები; რეინტეგრაციის შემწეობა; დემოგრაფიული მდგომარეობის ფულადი
ბენეფიტები; ორსულობის და მშობიარობის, ბავშვის მოვლის ასევე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო დახმარება;
შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დასაქმებულის ჯანმთელობისათვის ვნების შედეგად მიყენებული ზიანის
ანაზღაურება;
პროგრამის მიზანია მიზნობრივი სოციალური ჯგუფების მატერიალური მდგომარეობის შემსუბუქება.
პროექტის მოსალოდნელი
მიზნობრივი სოციალური ჯგუფებისათვის სოციალური ტრანსფერის გაცემა.
შუალედური შედეგი
შუალედური შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფები უზრუნველყოფილი არიან
სოციალური დახმარებებით და გაცემა ხდება დროულად (168.0 ათასამდე სოციალური პაკეტის მიმღები, 240.0 ათასამდე
დევნილი, ლტოლვილი ან ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირი, 400.0 ათასამდე სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი პირი
და სხვა); უღარიბესი დეცილის გადაფარვა მიზნობრივი სოციალური დახმარებით - 50%; ფარდობითი სიღარიბის
მაჩვენებელი - 22.4%;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საარსებო შემწეობით უზრუნველყოფილია ყველა სოციალურად დაუცველი პირი
საჭიროებიდან გამომდინარე; შენარჩუნდება საარსებო შემწეობის დროულად გაცემის მაჩვენებელი (758.0 ათასამდე
ბენეფიციარი); უღარიბესი დეცილის გადაფარვა მიზნობრივი სოციალური დახმარებით - 60%; ფარდობითი სიღარიბის
მაჩვენებელი - 20%;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%;
შესაძლო რისკები - მიმართვიანობის შემცირება, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის დადგენა/გადამოწმების
მოდელის ცვლილება,ბიოლოგიური ოჯახების არასაკმარისი მზაობა,
სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა (35 02 03)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო
პროექტის აღწერა და
მიზანი
პროგრამის ფარგლებში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების, ხანდაზმულთა და ოჯახურ მზრუნველობას
მოკლებული ბავშვების უზრუნველყოფა ხორციელდება პრევენციული, სარეაბილიტაციო, ალტერნატიული, ოჯახის
6
გასაძლიერებელი მომსახურებებით და დამხმარე საშუალებებით, რათა მოხდეს მათი ფიზიკური და სოციალური
მდგომარეობის გაუმჯობესება და საზოგადოებაში ინტეგრაცია;
პროგრამის მიზანია შშმ პირთა (მათ შორის ბავშვთა), ხანდაზმულთა და მზრუნველობას მოკლებულ სოციალურად
დაუცველ მიუსაფარ და მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფ ბავშვთა ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და
საზოგადოებაში ინტეგრაცია.
პროექტის მოსალოდნელი
სოციალური სერვისებით და პროდუქტებით მიზნობრივი ჯგუფების უზრუნველყოფა
შუალედური შედეგი
შუალედური შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - დაახლოებით 10 000 ბენეფიციარი; სერვისებისთვის გაცემული რეკომენდაციების და
სტანდარტების შესრულების მაჩვენებელი 80%;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - დაახლოებით 13 500 ბენეფიციარი; სერვისებისთვის გაცემული რეკომენდაციების და
სტანდარტების შესრულების მაჩვენებლის შენარჩუნება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 7%;
შესაძლო რისკები - მონიტორინგის არასრული მექანიზმი
სოციალური შეღავათები მაღალმთიან დასახლებაში (35 02 04)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო
პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება "მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ" საქართველოს კანონით
გათვალისწინებული შემდეგი შეღავათები:
მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პენსიონერებისათვის
დანამატი პენსიის 20%-ის ოდენობით, სოციალური პაკეტის მიმღებთათვის დანამატი სოციალური პაკეტის 20%-ის
ოდენობით. მაღალმთიან დასახლებაში მდებარე, დანამატი სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებულ და მის
მართვაში არსებულ სამედიცინო დაწესებულებაში დასაქმებულ სამედიცინო პერსონალზე - ექიმისთვის პენსიის ორმაგი
ოდენობით, ექთნისთვის- პენსიის ერთმაგი ოდენობით. ასევე, აბონენტის (საყოფაცხოვრებო მომხმარებლის) მიერ
მაღალმთიან დასახლებაში მოხმარებული ელექტროენერგიის ყოველთვიური საფასურის 50 პროცენტის ანაზღაურება,
მაგრამ არაუმეტეს მოხმარებული 100 კვტ.სთ ელექტროენერგიის საფასურისა;
პროექტის მოსალოდნელი გაუმჯობესდება მაღალმთიან დასახლებებში მცხოვრები ოჯახების სოციალური მდგომარეობა, მაღალმთიან დასახლებაში
შუალედური შედეგი
მცხოვრები პენსიონერები/სოციალური პაკეტის მიმღები პირები მიიღებენ სახელმწიფო გასაცემელს გაზრდილი ოდენობით.
შუალედური შედეგის
7
შეფასების ინდიკატორები
1.
მიზნობრივი მაჩვენებელი - დაახლოებით 154 103 პენსიონერი, 33600 სოციალური პაკეტის მიმღები, ელექტროენერგიის
შეღავათის მიმღები 70000 ოჯახი; სერვისებისთვის გაცემული რეკომენდაციების და სტანდარტების შესრულების
მაჩვენებლის შენარჩუნება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - პენსიონერთა/სოციალური პაკეტის მიმღებთა ნაკლები მიმართვიანობა მაღალმთიან დასახლებაში
მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის დასადგენად
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა (35 03)
პროგრამის
განმახორციელებელი
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო;
სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი;
სსიპ - სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე მოსახლეობის ფინანსური და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდა;
დაავადებათა პრევენციის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის საფრთხეებისათვის მზადყოფნის და საპასუხო
რეაგირების უზრუნველყოფა;
გეგმური ამბულატორიული, გადაუდებელი ამბულატორიული და სტაციონარული, გეგმური ქირურგიული მომსახურება,
ქიმიო, ჰორმონო და სხივური თერაპია; მშობიარობისა და საკეისრო კვეთის სერვისების დაფინანსება. ბენეფიციართა
გარკვეული ჯუფების (მაგ.: სოციალურად დაუცველი, საპენსიო ასაკი, ვეტერანები) შესაბამისი მედიკამენტებით
უზრუნველყოფა;
მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება და გადამდებ და არაგადამდებ
დაავადებათა პრევენცია; იმუნიზაცია, დაავადებათა ადრეული გამოვლენისა და სკრინინგის ხელშეწყობა, ასევე, ისეთი
გადამდები დაავადებების, როგორიცაა ტუბერკულოზი, მალარია, ვირუსული ჰეპატიტები, აივ-ინფექცია, სქესობრივი გზით
გადამდები ინფექციების გავრცელების კონტროლი და C ჰეპატიტის მართვა;
ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე მოსახლეობის სპეციალიზებული დახმარებით უზრუნველყოფა;
დიაბეტით დაავადებული პაციენტების მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური
მომსახურება; თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებული პაციენტების დიალიზით, თირკმლის
ტრანსპლანტაციითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; ინკურაბელური პაციენტების მკურნალობა და მედიკამენტებით
უზრუნველყოფა; იშვიათი დაავადებების მქონე პაციენტთა მკურნალობითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;
სასწრაფო სამედიცინო დახმარების, სამედიცინო ტრანსპორტირებისა და სოფლად ამბულატორიული მომსახურებით
უზრუნველყოფა; რეფერალური დახმარების უზრუნველყოფა; სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო
8
შემოწმება;
საექიმო სპეციალობის მაძიებელთა დიპლომისშემდგომი/სარეზიდენტო მზადების დაფინანსება მაღალმთიანი და
საზღვრისპირა მუნიციპალიტეტებისათვის დეფიციტურ და პრიორიტეტულ საექიმო სპეციალობებში.
პროექტის მოსალოდნელი მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურებით უნივერსალური მოცვა; სიკვდილიანობის მაჩვენებლის შემცირება;
საბოლოო შედეგი
დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის გაუმჯობესება;
ონკოლოგიური დაავადებების მქონე პირთა სიცოცხლის მოსალოდნელი ხანგრძლივობის გაზრდა;
გადამდები და არაგადამდები დაავადებებით სიკვდილიანობისა და ავადობის შემცირება;
ტუბერკულოზით, აივ–ინფექცია/შიდსით და სხვა სოციალურად საშიში დაავადებებით ავადობის შემცირება;
ვაქცინებით მართვადი ინფექციებით გამოწვეული სიკვდილიანობის თავიდან აცილება;
C ჰეპატიტის გავრცელების შემცირება;
საზღვრისპირა და მაღალმთიან რეგიონებში ადამიანური რესურსების უზრუნველყოფა.
საბოლოო შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - ტუბერკულოზის ინციდენტობა და პრევალენტობა; შიდსის გვიანი გამოვლენის მაჩვენებელი;
იმუნიზაციით მართვადი დაავადებების ინციდენტობა; სარძევე ჯირკვლისა და საშვილოსნოს ყელის კიბოთი პირველად
აღრიცხულ პირთა პროცენტული მაჩვენებელი, რომლებიც დიაგნოზის გამოვლენიდან ერთ წელიწადში გარდაიცვალა; ჩვილ
ბავშვთა და დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - გაგრძელდება და შენარჩუნებული იქნება მოსახლეობის უზრუნველყოფა სამედიცინო
მომსახურებით, შემცირდება სიკვდილიანობის მაჩვენებელი
მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა (35 03 01)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო
პროექტის აღწერა და
მიზანი
გეგმური ამბულატორიული, გადაუდებელი ამბულატორიული და სტაციონარული, გეგმური ქირურგიული მომსახურება,
ქიმიო, ჰორმონო და სხივური თერაპია; მშობიარობისა და საკეისრო კვეთის სერვისები; ბენეფიციართა გარკვეული ჯუფების
9
(მაგ.: სოციალურად დაუცველი, საპენსიო ასაკი, ვეტერანები) შესაბამისი მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;
ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე მოსახლეობის ფინანსური და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდა.
პროექტის მოსალოდნელი სიკვდილიანობისა და ავადობის მაჩვენებლების შემცირება;
შუალედური შედეგი
სახელმწიფოს მიერ სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა.
შუალედური შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს მოსახლეობისათვის (2015 წელს დაფიქსირდა 1 190 000-მდე შემთხვევა, 2016 წლის 8
თვეში 880 000-მდე შემთხვევა) უზრუნველყოფილია ჯანდაცვის სერვისებზე ფინანსური და გეოგრაფიული
ხელმისაწვდომობა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს მოსახლეობისათვის უზრუნველყოფილია ჯანდაცვის სერვისებზე ფინანსური და
გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა და საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%;
შესაძლო რისკები - კვალიფიციური კადრის ნაკლებობა
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა (35 03 02)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო; სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
იმუნიზაციის, დაავადებათა ადრეული გამოვლენისა და სკრინინგის ხელშეწყობა, ისეთი გადამდები დაავადებების,
როგორიცაა ტუბერკულოზი, მალარია, ვირუსული ჰეპატიტები, აივ-ინფექცია, სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების
გავრცელების კონტროლი და მოსახლეობაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ღონისძიებების განხორციელება;
მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება და გადამდებ და არაგადამდებ
დაავადებათა პრევენცია.
პროექტის მოსალოდნელი გადამდები და არაგადამდები დაავადებებით სიკვდილიანობისა და ავადობის შემცირება;
შუალედური შედეგი
დედათა და ბავშვთა სიკვდილიანობის შემცირება;
ტუბერკულოზით, აივ–ინფექცია/შიდსით და სხვა სოციალურად საშიში დაავადებებით ავადობის შემცირება და
ეპიდზედამხედველობის სისტემის გაუმჯობესება;
10
ვაქცინებით მართვადი ინფექციებით გამოწვეული ავადობის შემცირება;
C ჰეპატიტის გავრცელების შემცირება.
შუალედური შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - დედიდან ბავშვზე აივ–ინფექცია/შიდსის გადაცემის თავიდან აცილება; ტუბერკულოზით, აივ–
ინფექცია/შიდსით და სხვა პრიორიტეტული დაავადებებით ავადობის შემცირება და ეპიდზედამხედველობის სისტემის
გაუმჯობესება; ვაქცინებით მართვადი ინფექციებით გამოწვეული სიკვდილიანობის თავიდან აცილება; დედათა და ბავშვთა
სიკვდილიანობის შემცირება; იმუნიზაციის კომპონენტის ფარგლებში მოსახლეობის მოცვის მაჩვენებლის გაუმჯობესება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - გაგრძელდება და შენარჩუნებული იქნება მოსახლეობის უზრუნველყოფა სამედიცინო
მომსახურებით
დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი (35 03 02 01)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი
ძუძუს, საშვილოსნოს ყელის, კოლორექტული და პროსტატის კიბოს სკრინინგი; საშვილოსნოს ყელის ორგანიზებული
სკრინინგი გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მასშტაბით; 1-დან 6 წლამდე ასაკის ბავშვთა მსუბუქი და საშუალო ხარისხის
მენტალური განვითარების დარღვევების პრევენცია, ადრეული დიაგნოსტიკა და გონებრივი ჩამორჩენილობის
პროფილაქტიკა; ეპილეფსიის დიაგნოსტიკა და ზედამხედველობა;
დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და გავრცელების შეზღუდვა.
პროექტის მოსალოდნელი 40-70 ასაკობრივი ჯგუფის ქალებში ძუძუს კიბოს სკრინინგი;
შუალედური შედეგი
25-60 ასაკობრივი ჯგუფის ქალებში საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი;
50-70 ასაკობრივი ჯგუფის კაცებში პროსტატის კიბოს სკრინინგი;
50-70 ასაკობრივი ჯგუფის მოსახლეობაში კოლორექტალური კიბოს სკრინინგი;
1-6 ასაკის ბავშვებში გონებრივი ჩამორჩენილობის ადრეული გამოვლენა;
ეპილეფსიის პირველადი დიაგნოსტიკა.
შუალედური შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - 40-70 ასაკობრივი ჯგუფის ქალებში ძუძუს კიბოს სკრინინგი - 21 000;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 40-70 ასაკობრივი ჯგუფის ქალებში ძუძუს კიბოს სკრინინგი - 3,5%;
11
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 40-70 ასაკობრივი ჯგუფის ქალებში ძუძუს კიბოს სკრინინგი - 15%;
შესაძლო რისკები - 40-70 ასაკობრივი ჯგუფის ქალებში ძუძუს კიბოს სკრინინგი - ცნობიერების დაბალი დონე
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - 1-6 ასაკის ბავშვებში გონებრივი ჩამორჩენილობის ადრეული გამოვლენა: 683 ბავშვი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 1-6 ასაკის ბავშვებში გონებრივი ჩამორჩენილობის ადრეული გამოვლენა: 720 ბავშვი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1-6 ასაკის ბავშვებში გონებრივი ჩამორჩენილობის ადრეული გამოვლენა-15%;
შესაძლო რისკები - 1-6 ასაკის ბავშვებში გონებრივი ჩამორჩენილობის ადრეული გამოვლენა: გეოგრაფიული
ხელმისაწვდომობა
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - 25-60 ასაკობრივი ჯგუფის ქალებში საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი - 24 000;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 25-60 ასაკობრივი ჯგუფის ქალებში საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი - 2,5%;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 25-60 ასაკობრივი ჯგუფის ქალებში საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი - 15%;
შესაძლო რისკები - 25-60 ასაკობრივი ჯგუფის ქალებში საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი - ცნობიერების დაბალი დონე
4.
საბაზისო მაჩვენებელი - 50-70 ასაკობრივი ჯგუფის კაცებში პროსტატის კიბოს სკრინინგი - 9000;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 50-70 ასაკობრივი ჯგუფის კაცებში პროსტატის კიბოს სკრინინგი - 1,7%;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 50-70 ასაკობრივი ჯგუფის კაცებში პროსტატის კიბოს სკრინინგი - 15%;
შესაძლო რისკები - 50-70 ასაკობრივი ჯგუფის კაცებში პროსტატის კიბოს სკრინინგი - ცნობიერების დაბალი დონე
5.
საბაზისო მაჩვენებელი - 50-70 ასაკობრივი ჯგუფის მოსახლეობაში კოლორექტალური კიბოს სკრინინგი - 6400;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 50-70 ასაკობრივი ჯგუფის მოსახლეობაში კოლორექტალური კიბოს სკრინინგი- 1,5%;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 50-70 ასაკობრივი ჯგუფის მოსახლეობაში კოლორექტალური კიბოს სკრინინგი- 15%;
შესაძლო რისკები - 50-70 ასაკობრივი ჯგუფის მოსახლეობაში კოლორექტალური კიბოს სკრინინგი - ცნობიერების დაბალი
დონე
6.
საბაზისო მაჩვენებელი - ეპილეფსიის პირველადი დიაგნოსტიკა - 1544 პაციენტი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ეპილეფსიის პირველადი დიაგნოსტიკა: 1600 პაციენტი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - ეპილეფსიის პირველადი დიაგნოსტიკა-15%;
შესაძლო რისკები - ეპილეფსიის პირველადი დიაგნოსტიკა- სტიგმა
იმუნიზაცია (35 03 02 02)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი
12
პროექტის აღწერა და
მიზანი
ვაქცინების და ასაცრელი მასალების (შპრიცებისა და უსაფრთხო ყუთების) შესყიდვა; სპეციფიკური (ბოტულიზმის,
დიფტერიის, ტეტანუსის, გველის შხამის საწინააღმდეგო) შრატების და ყვითელი ცხელების საწინააღმდეგო ვაქცინების
სტრატეგიული მარაგის შესყიდვა; ანტირაბიული სამკურნალო საშუალებებით უზრუნველყოფა; ვაქცინების, ანტირაბიული
სამკურნალო საშუალებების, სპეციფიკური შრატებისა და ასაცრელი მასალების (შპრიცებისა და უსაფრთხო ყუთების)
მიღება, შენახვა და გაცემა-განაწილება „ცივი ჯაჭვის“ პრინციპების დაცვით ცენტრალური დონიდან რეგიონულ/რაიონულ
ადმინისტრაციულ ერთეულებამდე; წითელას მასიური გავრცელების პრევენციისა და გლობალური ელიმინაციის
სტრატეგიით განსაზღვრული ღონისძიებების ფარგლებში, მოსახლეობის არაიმუნურ ან არასრულად იმუნიზებულ ფენებში
არაგეგმიური იმუნოპროფილაქტიკის წარმოება;
მოსახლეობის დაცვა ვაქცინაციით მართვადი ინფექციებისაგან, მოსახლეობის უზრუნველყოფა ანტირაბიული ვაქცინითა და
იმუნოგლობულინით, ასევე, სპეციფიკური შრატებისა და ვაქცინების სტრატეგიული მარაგის შექმნა.
პროექტის მოსალოდნელი
იმუნიზაციით მოცვის გაუმჯობესება.
შუალედური შედეგი
შუალედური შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - იმუნიზაციით მოცვის გაუმჯობესება: დყტ კომპონენტის შემცველი ვაქცინის მესამე დოზით მოცვა*
(12 თვეზე ზევით ბავშვთა ასაკობრივ კატეგორიაში) - 85 %; ოპვ 3 - 87%; წწყ1 აცრებით მოცვის მაჩვენებელი 12 თვეზე -94 %;
წწყ2 აცრებით მოცვის მაჩვენებელი 5 წლის ასაკის ბავშვთა კატეგორიაში - 92 %;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - იმუნიზაციით მოცვის გაუმჯობესება: დყტ კომპონენტის შემცველი ვაქცინის მესამე დოზით
მოცვა* (12 თვეზე ზევით ბავშვთა ასაკობრივ კატეგორიაში) - 95 %; ოპვ 3 - 95%; წწყ1 აცრებით მოცვის მაჩვენებელი 12 თვეზე
-95%; წწყ2 აცრებით მოცვის მაჩვენებელი 5 წლის ასაკის ბავშვთა კატეგორიაში - 95 %;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - იმუნიზაციით მოცვის გაუმჯობესება: მუდმივი, დროებითი უკუჩვენებების და უარის
დასაშვები ნორმაა 2%;
შესაძლო რისკები - ცნობიერების დონე, ფასიანი ვაქცინებით იმუნიზაციისადმი მეტი ნდობა
ეპიდზედამხედველობა (35 03 02 03)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი
ეპიდზედამხედველობის განხორციელება და სამედიცინო სტატისტიკური სისტემის მუშაობა; მუნიციპალური სჯდ
ცენტრების მიერ სამოქმედო არეალზე ეპიდზედამხედველობითი ღონისძიებები; მალარიისა და სხვა პარაზიტული
დაავადებების პრევენცია და კონტროლი; ნოზოკომიური ინფექციების ეპიდზედამხედველობა; გრიპის სეზონური
გავრცელების პრევენციის ღონისძიებების დაგეგმვა (მ.შ. გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინის შესყიდვა) და განხორციელება;
13
გადამდები და არაგადამდები დაავადებების კონტროლი, გამოვლენის, ადექვატური რეაგირებისა და პრევენციის
უზრუნველყოფა.
პროექტის მოსალოდნელი
ინფექციურ და პარაზიტულ დაავადებათა კონტროლი.
შუალედური შედეგი
შუალედური შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - მალარიოგენულ ტერიტორიებზე (პოტენციურ კერებში) ინსექტიციდით დამუშავებული
ტერიტორიების (საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი) პროცენტული წილი შეადგენს 95%-ს; მალარიის ადგილობრივი
შემთხვევების რაოდენობა - 0; ინფექციურ და პარაზიტულ დაავადებათა კონტროლი - ჰეპატიტების მარკერებზე (HBsAg,
antiHBc და antiHCV) გამოკვლეულ პაციენტთა რაოდენობა 280; მწვავე დიარეის მქონე პაციენტების რაოდენობა, რომელთა
განავლის ნიმუშები გამოკვლეულ იქნა ბაქტერიულ, ვირუსულ პათოგენებზე 94; ნოზოკომიურ ინფექციებზე გამოკვლეული
ნიმუშის რაოდენობა 328; მაღალი რისკის პოპულაციაში სეზონური გრიპის ვაქცინაციით მოცვის მაჩვენებელი - 27.5%;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზსიო მაჩვენებელი მალარიის კომპონენტში. ნოზოკომიური ინფექციების
ზედამხედველობის სენტინელური ბაზების რაოდენობა გაიზარდა 20%-ით; მაღალი რისკის პოპულაციაში სეზონური
გრიპის ვაქცინაციით მოცვის მაჩვენებელი - 60%;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%
უსაფრთხო სისხლი (35 03 02 04)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი
დონორული სისხლის კვლევა B და C ჰეპატიტზე, აივ-ინფექცია/შიდსსა და ათაშანგზე; ხარისხის გარე კონტროლისა და
მონიტორინგის უზრუნველყოფა; სისხლის უანგარო, რეგულარული დონორობის მხარდაჭერისა და მოზიდვის ეროვნული
კამპანიის განხორციელება; ტრანსფუზიით გადამდები ინფექციების პრევენცია.
პროექტის მოსალოდნელი უანგარო დონაციათა რაოდენობის ზრდა;
შუალედური შედეგი
უსაფრთხო სისხლის პროდუქტები.
შუალედური შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - უანგარო დონაციათა რაოდენობა - 16 800, (30%), საერთო დონაციების რაოდენობა - 68 400;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - უანგარო დონაციათა რაოდენობის ზრდა: 50%;
14
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - უანგარო დონაციათა რაოდენობის ზრდა: მაღალი;
შესაძლო რისკები - უანგარო დონაციისადმი დაბალი ინტერესი მოსახლეობის მხრიდან, რადგან პარალელურად არსებობს
ფასიანი დონაცია
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - უსაფრთხო სისხლის პროდუქტები: გამოკვლეულ დონორთა რაოდენობა - 100%;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი
პროფესიულ დაავადებათა პრევენცია (35 03 02 05)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
უსაფრთხო სამუშაო გარემოს ხელშეწყობა.
პროექტის მოსალოდნელი
დასაქმებული მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა, პროფესიულ დაავადებათა იდენტიფიკაციისა და პრევენციის გზით.
შუალედური შედეგი
შუალედური შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - დასაქმებული მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა, პროფესიულ დაავადებათა იდენტიფიკაციისა
და პრევენციის გზით: პროფესიულ დაავადებათა მონიტორინგის პროგრამაში ჩართული 5 საწარმო;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - დასაქმებული მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა, პროფესიულ დაავადებათა
იდენტიფიკაციისა და პრევენციის გზით: ჩართული 25 საწარმო;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დასაქმებული მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა, პროფესიულ დაავადებათა
იდენტიფიკაციისა და პრევენციის გზით: დაბალი
ინფექციური დაავადებების მართვა (35 03 02 06)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ – სოციალური მომსახურების სააგენტო
პროექტის აღწერა და
მიზანი
ინფექციური და
უზრუნველყოფა.
პარაზიტული
დაავადებების
მქონე
ავადმყოფთა
სტაციონარული
სამედიცინო
დახმარებით
პროექტის მოსალოდნელი ინფექციური დაავადების დიაგნოზით ჰოსპიტალიზირებულ ავადმყოფთა შორის ლეტალობის მაჩვენებლის შემცირება;
შუალედური შედეგი
ინფექციური სნეულებებით დაავადებული პირებისთვის ადეკვატური სტაციონარული მომსახურების მიწოდება.
15
შუალედური შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - ინფექციური დაავადების დიაგნოზით ჰოსპიტალიზებულ ავადმყოფთა შორის ლეტალობის
მაჩვენებელი- 1,2%;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ინფექციური დაავადების დიაგნოზით ჰოსპიტალიზებულ ავადმყოფთა შორის ლეტალობის
მაჩვენებლის შემცირება-0-1%
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - ინფექციური და პარაზიტული დაავადებების შემთხვევების რაოდენობა - 8697;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შემცირება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაბალი
3.
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაბალი
ტუბერკულოზის მართვა (35 03 02 07)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი;
სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო
პროექტის აღწერა და
მიზანი
ტუბერკულოზის ყველა სავარაუდო შემთხვევის გამოკვლევა, დაავადებულთა ამბულატორიული მომსახურება
(ანტიტუბერკულოზური პრეპარატებით უზრუნველყოფა და მკურნალობა უშუალო მეთვალყურეობის ქვეშ),
ლაბორატორიული მართვა, ფთიზიატრიული სტაციონარული დახმარების ფარგლებში დიაგნოსტიკური, თერაპიული და
ქირურგიული მომსახურება; სენსიტიური და რეზისტენტული ფორმების მკურნალობა (მ.შ. მულტირეზისტენტული
ტუბერკულოზის მკურნალობა ახალი მედიკამენტებით და მკურნალობის მონიტორინგი); ტუბერკულოზის საწინააღმდეგო
მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, მ.შ. პირველი რიგის ანტიტუბერკულოზური მედიკამენტების შესყიდვა; მომსახურების
სრულად ანაზღაურება; ტუბერკულოზის ავადობის, სიკვდილიანობის და საზოგადოებაში ინფექციის გავრცელების
შემცირება.
პროექტის მოსალოდნელი ხანგრძლივვადიან ამბულატორიულ მკურნალობაზე პაციენტთა დამყოლობა ფულადი წახალისების გზით;
შუალედური შედეგი
ტუბერკულოზის პრევალენტობის შემცირება;
ტუბერკულოზის ახალი შემთხვევების შემცირება.
შუალედური შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
16
საბაზისო მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებელი - სენსიტიური და რეზისტენტული ფორმის ტუბერკულოზით დაავადებულ
პაციენტთა მკურნალობაზე დამყოლობის გაუმჯობესების მიზნით, ფულადი წახალისების საშემოსავლო გადასახადისა და
რეზისტენტული ფორმის ტუბერკულოზით დაავადებულთა (თვეში არაუმეტეს 225 პაციენტისა) ფულადი წახალისების
დაფინანსება
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - ტუბერკულოზის ახალი შემთხვევები და რეციდივები 100000 მოსახლეზე - 74,7;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ახალი შემთხვევები და რეციდივები 100000 მოსახლეზე - <80;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - შეწყვეტილი მკურნალობა
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - ტუბერკულოზის გავრცელების მაჩვენებელი 100 000 მოსახლეზე - 97,1;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 100 000 მოსახლეზე - 100
აივ ინფექცია/შიდსის მართვა (35 03 02 08)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო; სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
აივ-ინფექციის/შიდსის გავრცელების შეფერხება და აივ-ინფექციით/შიდსით დაავადებულთათვის მკურნალობის
ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.
აივ-ინფექციაზე/შიდსზე ნებაყოფლობითი კონსულტაცია და ტესტირება; აივ-ინფექცია/შიდსით დაავადებულთა
ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობა; ანტირეტროვირუსული მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (მ.შ. აივინფექცია/შიდსის სამკურნალო პირველი რიგის მედიკამენტების შესყიდვა);
პროგრამით განსაზღვრული მომსახურება ანაზღაურდება სრულად (პროგრამა არ ითვალისწინებს თანაგადახდას
მოსარგებლის მხრიდან).
პროექტის მოსალოდნელი მაღალი რისკის ქცევის მქონე ჯგუფების აივ-ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობითი სკრინინგით მაქსიმალური მოცვა;
შუალედური შედეგი
ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობით სრულად უზრუნველყოფა;
შიდსით დაავადებულებში აივ-ინფექციასთან დაკავშირებული ლეტალობის შემცირება.
შუალედური შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - აივ ინფექციაზე ჩატარდა 27582 სკრინინგული გამოკვლევა (გამოკვლეულ იქნა 26304 პირი), მათგან
გამოვლინდა 794 სავარაუდო დადებითი შემთხვევა და დადასტურდა 641;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებელზე მეტი სკრინინგული კვლევა;
შესაძლო რისკები - მაღალი რისკის ქცევის მქონე ჯგუფების აივ-ზე ტესტირებით არასაკმარისი მოცვა
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - პროგრამის ფარგლებში ამბულატორიული სერვისის მიმღები პაციენტების რაოდენობა - 3102;
17
სტაციონარული მკურნალობის სერვისის მიმღები პაციენტების რაოდენობა - 261;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობის სერვისის საჭიროების მქონე პაციენტების
სრულად უზრუნველყოფა;
შესაძლო რისკები - შეწყვეტილი მკურნალობა
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - შიდსით გამოწვეული ლეტალობა - 2014 წელს გარდაიცვალა 54 ადამიანი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შიდსით გამოწვეული ლეტალობის შემცირება;
შესაძლო რისკები - დაბალი
დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა (35 03 02 09)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო; სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
ანტენატალური მეთვალყურეობა; მაღალი რისკის ორსულთა, მშობიარეთა და მელოგინეთა მკურნალობა; გენეტიკური
პათოლოგიების ადრეული გამოვლენა; ორსულებში B და C ჰეპატიტების, აივ-ინფექციის/შიდსის და სიფილისის სკრინინგი;
ახალშობილთა და ბავშვთა სკრინინგი ჰიპოთირეოზზე, ფენილკეტონურიაზე, ჰიპერფენილალანინემიასა და
მუკოვისციდოზზე; ახალშობილთა სმენის სკრინინგული გამოკვლევა; ორსულთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;
ორსულთა ეფექტიანი პატრონაჟისა და მაღალკვალიფიციური სამედიცინო დახმარების გეოგრაფიული და ფინანსური
ხელმისაწვდომობის გაზრდა.
პროექტის მოსალოდნელი დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 100000 ცოცხალშობილზე;
შუალედური შედეგი
ჩვილ ბავშვთა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 1000 ცოცხალშობილზე;
ანტენატალური ვიზიტით მოცვა;
მკურნალობა გავლილი მაღალი რისკის მქონე ორსული, მშობიარე და მელოგინე;
მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.
შუალედური შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - ჩვილ ბავშვთა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 1000 ცოცხალშობილზე: 8,6; ანტენატალური
ვიზიტით მოცვა: 4 სრული ანტენატალური ვიზიტი - 29108; მკურნალობა გავლილი მაღალი რისკის მქონე ორსული,
მშობიარე და მელოგინე: მაღალი რისკის მქონე ორსულთა რაოდენობა, რომლებმაც ისარგებლეს პროგრამით - 1671;
ანტენატალური სერვისის მიმღებ ორსულთა 40% უზრუნველყოფილია ფოლიუმის მჟავით; რკინადეფიციტური ანემიის
დიაგნოზის მქონე ორსულთა 60% უზრუნველყოფილია რკინის პრეპარატით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ანტენატალური ვიზიტით მოცვა: 4 სრული ანტენატალური ვიზიტი - მოცვის მაჩვენებლის
ზრდა 10%. მკურნალობით უზრუნველყოფილი მაღალი რისკის ორსულთა მოცვის შენარჩუნება. ანტენატალური სერვისის
18
მიმღებ ორსულთა 100% უზრუნველყოფილია ფოლიუმის მჟავით; რკინადეფიციტური ანემიის დიაგნოზის მქონე ორსულთა
80% უზრუნველყოფილია რკინის პრეპარატით;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - მაღალი;
შესაძლო რისკები - მაღალი რისკის კრიტერიუმების ჰიპერდიაგნოსტიკა (ან პირიქით) მედიკამენტებისადმი დაბალი
ინტერესი, ცნობიერების დონე
ნარკომანიით დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობა (35 03 02 10)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო
ნარკომანიით დაავადებულ პირთა მკურნალობა (სტაციონარული დეტოქსიკაცია) და პირველადი რეაბილიტაცია, მათი
ჩამანაცვლებელი ნარკოტიკით უზრუნველყოფა და სამედიცინო მეთვალყურეობა; ალკოჰოლის მიღებით გამოწვეული
ფსიქიკური აშლილობის მქონე პაციენტების სტაციონარული მომსახურება;
პროგრამის მიზანია ნარკომანიით დაავადებულ პირთა მკურნალობა.
პროექტის მოსალოდნელი მკურნალობის პროცესში ჩართული ნარკომანიით დაავადებული პირი;
შუალედური შედეგი
მკურნალობის პროცესში ჩართული ალკოჰოლის მიღებით გამოწვეული ფსიქიკური აშლილობის მქონე პაციენტი.
შუალედური შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - მკურნალობის პროცესში ჩართული ნარკომანიით დაავადებული პირი: ჩანაცვლებით თერაპიაზე
მყოფ ბენეფიციართა რაოდენობა - 3593; სტაციონარული დეტოქსიკაციით ნამკურნალებ პირთა რაოდენობა - 301;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მკურნალობის პროცესში ჩართული პაციენტების რაოდენობა: ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფ
ბენეფიციართა რაოდენობის ზრდა - 10%; სტაციონარული დეტოქსიკაციით ნამკურნალებ პირთა რაოდენობა - 440;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - საშუალო;
შესაძლო რისკები - დიაგნოსტიკური სერვისების ჭარბი გამოყენება (ჰიპერდიაგნოსტიკა); ნარკომანიით დაავადებულ პირთა
მკურნალობა: სტიგმა
ჯანმრთელობის ხელშეწყობა (35 03 02 11)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი
პროექტის აღწერა და
თამბაქოს მოხმარების კონტროლის გაძლიერება; ჯანსაღი კვების შესახებ განათლება და ალკოჰოლის ჭარბი მოხმარების
19
მიზანი
შესახებ ცნობიერების ამაღლება; ფიზიკური აქტივობის ხელშეწყობა; C ჰეპატიტის პრევენცია და მოსახლეობის განათლების
ხელშეწყობა; ჯანმრთელობის ხელშეწყობის პოპულარიზაცია და გაძლიერება;
ჯანმრთელობის შესახებ მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება.
პროექტის მოსალოდნელი
სოციალური მედიით სამიზნე პოპულაციის მოცვა.
შუალედური შედეგი
შუალედური შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სოციალური მედიით სამიზნე პოპულაციის მოცვა; კლიპების რაოდენობა, ჩატარებული
კამპანიების რაოდენობა, დამზადებული ფლაერების რაოდენობა და ა.შ)
C ჰეპატიტის მართვა (35 03 02 12)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო; სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
C ჰეპატიტით დაავადებულ პირთა დიაგნოსტიკა, მათ შორის მკურნალობაში ჩართვამდე აუცილებელი კვლევებისა და
მკურნალობის პროცესის მონიტორინგისთვის აუცილებელი კვლევების ჩატარების უზრუნველყოფა; პირთა C ჰეპატიტის
სამკურნალო ფარმაცევტული პროდუქტით (სოფოსბუვირი, პეგილირებული ინტერფერონი, რიბავირინი) უზრუნველყოფა;
მედიკამენტების ლოჯისტიკა;
C ჰეპატიტით გამოწვეული ავადობის, სიკვდილიანობისა და ინფექციის გავრცელების შემცირება.
პროექტის მოსალოდნელი პროგრამაში ჩართული განკურნებული პაციენტების რაოდენობის ზრდა;
შუალედური შედეგი
C ჰეპატიტის პრევალენტობის და ინციდენტობის შემცირება.
შუალედური შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - სკრინინგით გამოვლენილ პაციენტთა 90% უზრუნველყოფილია დიაგნოსტიკური კვლევებით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სკრინინგით გამოვლენილ პაციენტთა 100% უზრუნველყოფილია დიაგნოსტიკური კვლევებით;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - პაციენტთა ცნობიერების დაბალი დონე
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - სააგენტოში დარეგისტრირებულ პაციენტთა 90% უზრუნველყოფილია C ჰეპატიტის სამკურნალო
20
ფარმაცევტული პროდუქტით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სააგენტოში დარეგისტრირებულ პაციენტთა 95% უზრუნველყოფილია C ჰეპატიტის
სამკურნალო ფარმაცევტული პროდუქტით;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1%;
შესაძლო რისკები - პაციენტთა ცნობიერების დაბალი დონე
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - პროგრამაში ჩართული განკურნებული ბენეფიციარები 90%;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროგრამაში ჩართული განკურნებული ბენეფიციარები 95%;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1%;
შესაძლო რისკები - პაციენტთა ცნობიერების დაბალი დონე
მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში (35 03 03)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო;
სსიპ - სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე მოსახლეობის სპეციალიზებული დახმარებით უზრუნველყოფა;
დიაბეტით დაავადებული პაციენტების მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური
მომსახურება; თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებული პაციენტების დიალიზით, თირკმლის
ტრანსპლანტაციითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; ინკურაბელური პაციენტების მკურნალობა და მედიკამენტებით
უზრუნველყოფა; იშვიათი დაავადებების მქონე პაციენტთა მკურნალობითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;
სასწრაფო სამედიცინო დახმარების, სამედიცინო ტრანსპორტირებისა და სოფლად ამბულატორიული მომსახურებით
უზრუნველყოფა; რეფერალური დახმარების უზრუნველყოფა; სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო
შემოწმება.
არაგადამდები დაავადებებით გამოწვეული სიკვდილიანობის შემცირება და მოსახლეობის დაცვა ამ დაავადებებით
გამოწვეული ფინანსური რისკებისგან, მათთვის ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებებზე (მათ შორის პირველადი
სამედიცინო მომსახურებები სასწრაფო–გადაუდებელ შემთხვევებში ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის გზით.
პროექტის მოსალოდნელი ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების მქონე პაციენტთა სიცოცხლის ხარისხის გაუმჯობესება;
შუალედური შედეგი
ქვეპროგრამის მოსარგებლეთა შორის ლეტალობის შემცირება;
პირველადი ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურების უტილიზაციის გაზრდა;
შუალედური შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
21
საბაზისო მაჩვენებელი - ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების მქონე პაციენტთა სიცოცხლის ხარისხის გაუმჯობესება ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების პრევალენტობა - 2327; ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების ინციდენტობა - 113,8;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ქვეყნის მასშტაბით ფსიქიკური ჯანმრთელობის მქონე პირები 100%–ით უზრუნველყოფილნი
არიან სპეციალიზებული სტაციონარული მომსახურებით
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - ქვეპროგრამის მოსარგებლეთა შორის ლეტალური შემთხვევების რაოდენობა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ქვეპროგრამის მოსარგებლეთა შორის ლეტალური შემთხვევების შემცირებული რაოდენობა
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - პირველადი ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურების უტილიზაციის გაზრდა - სოფლის ექიმთან
მიმართვების რაოდენობა ერთ სულ სოფლის მოსახლეზე - 1,7;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ქვეყნის მასშტაბით პირველადი ჯანდაცვის მომსახურებებზე უზრუნველყოფილი 100%–იანი
ხელმისაწვდომობა
ფსიქიკური ჯანმრთელობა (35 03 03 01)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო
ბავშვთა და მოზრდილთა ამბულატორიული მომსახურება;
ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია;
ფსიქიატრიული კრიზისული ინტერვენცია;
თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება;
ბავშვთა და მოზრდილთა სტაციონარული მომსახურება;
ფსიქიკური დარღვევების მქონე პირთა თავშესაფრით უზრუნველყოფა.
ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების
სტაციონარული დახმარების აღმოჩენა.
მქონე
მოსახლეობისათვის
სპეციალიზებული
ამბულატორიული
და
პროექტის მოსალოდნელი ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების მქონე პაციენტთა სიცოცხლის ხარისხის გაუმჯობესება;
შუალედური შედეგი
ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისთვის ადეკვატური ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურების მიწოდება.
22
შუალედური შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებელი - ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისთვის ადეკვატური
ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურების მიწოდება: სტაციონარული სერვისებით მოსარგებლეთა რაოდენობა 5155; ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისთვის ადეკვატური ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურების
მიწოდება: ამბულატორიულ სერვისებით მოსარგებლეთა რაოდენობა - 22679;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ამბულატორიულ სერვისებით მოსარგებლეთა რაოდენობა - 25000; სტაციონარული სერვისებით
მოსარგებლეთა რაოდენობა - 5300;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - საშუალო;
შესაძლო რისკები - ფსიქიკური ჯანმრთელობის მქონე პაციენტთა დაბალი მიმართვიანობა სამედიცინო დაწესებულებებში:
სტიგმა
დიაბეტის მართვა (35 03 03 02)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო
შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულ ბავშვთა მომსახურება;
სპეციალიზებული ამბულატორიული დახმარება;
შაქრიანი და უშაქრო დიაბეტით დაავადებული მოსახლეობის სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;
შაქრიანი და უშაქრო დიაბეტით დაავადებული პაციენტების შესაძლო გართულებების პრევენცია.
პროექტის მოსალოდნელი პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა რაოდენობა;
შუალედური შედეგი
დიაბეტით გამოწვეული სპეციფიური გართულებების შემცირება.
შუალედური შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
23
საბაზისო მაჩვენებელი - პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა რაოდენობა: სპეციალიზებული ამბულატორიული
დახმარების კომპონენტით სარგებლობს 4970 პირი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 10%-იანი ზრდა (5500 ბენეფიციარი);
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაბალი;
შესაძლო რისკები - პროგრამისადმი დიდი ინტერესი (გაზრდილი მომართვიანობა)
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა რაოდენობა: შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულ ბავშვთა
მომსახურების კომპონენტით სარგებლობს 846 ბავშვი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 10%-იანი ზრდა (930 ბავშვი);
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - მაღალი
ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება (35 03 03 03)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო
ონკოჰემატოლოგიური დაავადებების მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ამბულატორიული და სტაციონარული მკურნალობა;
18 წლამდე ასაკის ონკოჰემატოლოგიური პაციენტების ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდა.
პროექტის მოსალოდნელი
ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურებით მოცული ბენეფიციარები
შუალედური შედეგი
შუალედური შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - ქვეპროგრამის ფარგლებში - 16.3 ათასამდე შემთხვევა, ხოლო ქვეპროგრამით მოსარგებლეთა
რაოდენობა - 148;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ონკოჰემატოლოგიური მომსახურების საჭიროების მქონე პაციენტთა 100% მოცვა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - მაღალი;
შესაძლო რისკები - ონკოჰემატოლოგიური მომსახურების საჭიროების მქონე პაციენტთა მომსახურება ალტერნატიული
პროგრამების/ფონდების ფარგლებში
დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია (35 03 03 04)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო
24
პროექტის აღწერა და
მიზანი
ჰემოდიალიზით და პერიტონეული დიალიზით უზრუნველყოფა;
ჰემო და პერიტონეული დიალიზისათვის საჭირო სადიალიზე საშუალებების, მასალისა და მედიკამენტების შესყიდვა და
მიწოდება;
თირკმლის ტრანსპლანტაცია;
ორგანოგადანერგილთა იმუნოსუპრესული მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;
ჰემოდიალიზზე მყოფ პაციენტთა სისხლძარღვოვანი მიდგომით უზრუნველყოფა;
თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით დაავადებულთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება.
პროექტის მოსალოდნელი თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით დაავადებული პირების დიალიზით მოცვა;
შუალედური შედეგი
თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით დაავადებულთა უზრუნველყოფა დიალიზით.
შუალედური შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - დიალიზით და თირკმლის ჩანაცვლებითი თერაპიის საჭიროების მქონე ბენეფიციართა რაოდენობა:
ჰემოდიალიზის საჭიროების მქონე - 2563, პერიტონეული დიალიზის საჭიროების მქონე - 147 პაციენტი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - დიალიზით და თირკმლის ჩანაცვლებითი თერაპიის საჭიროების მქონე თირკმლის
ტერმინალური უკმარისობით დაავადებულ ბენეფიციართა მოცვა: 100%;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - მაღალი;
შესაძლო რისკები - დუბლირებული პაციენტები, დიალიზის სახეობის შეცვლის შესაძლებლობა
ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა (35 03 03 05)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო
ინკურაბელურ პაციენტთა ამბულატორიული პალიატიური მზრუნველობა;
ინკურაბელურ პაციენტთა სტაციონარული-პალიატიური მზრუნველობა და სიმპტომური მკურნალობა;
ინკურაბელურ პაციენტთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;
ინკურაბელური პაციენტების პალიატიურ სამედიცინო მომსახურებაზე ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდა.
პროექტის მოსალოდნელი
პალიატიური ზრუნვით მოცული ინკურაბელური ბენეფიციარები.
შუალედური შედეგი
შუალედური შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - ამბულატორიული პალიატიური ზრუნვით მოცული ინკურაბელური ბენეფიციარების რაოდენობა 912 და სტაციონარული პალიატიური ზრუნვით მოცული ინკურაბელური ბენეფიციარების რაოდენობა - 728;
25
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ინკურაბელური პაციენტების მოცვა 100%;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაბალი
იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა (35 03 03
06)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო
იშვიათი დაავადებების მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ამბულატორიული მომსახურება;
იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა
სტაციონარული მომსახურება;
ჰემოფილიით და სისხლის შედედების სხვა მემკვიდრული პათოლოგიებით დაავადებულ ბავშვთა და მოზრდილთა
ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურება; იშვიათი დაავადებების მქონე პაციენტების სპეციფიკური
მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას
დაქვემდებარებულ პაციენტთა სამედიცინო სერვისებზე და მედიკამენტებზე ფინანსური ხელმისაწვდომობა.
პროექტის მოსალოდნელი ქვეპროგრამით მოცული ბენეფიციარები;
შუალედური შედეგი
ქვეპროგრამით მოცული იშვიათ დაავადებათა
რაოდენობა.
შუალედური შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
და ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებული ნოზოლოგიების
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - იშვიათი დაავადებების მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ამბულატორიული მომსახურება:
ბენეფიციარების რაოდენობა - 153; შემთხვევების რაოდენობა - 1163;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებლები;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაბალი;
შესაძლო რისკები - იშვიათი დაავადებების სიის გაფართოვება, შესაბამისად ბენეფიციართა რიცხვის ზრდა
სასწრაფო გადაუდებელი დახმარება და სამედიცინო ტრანსპორტირება (35 03 03 07)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო; სსიპ - სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი
26
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სასწრაფო სამედიცინო დახმარება და სამედიცინო ტრანსპორტირება;
სასწრაფო სამედიცინო გადაუდებელი დახმარება.
პროექტის მოსალოდნელი
შესრულებული გამოძახებების საერთო რაოდენობა.
შუალედური შედეგი
შუალედური შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - რეფერალური დახმარების ფარგლებში შემთხვევების რაოდენობა - 28 000-ზე მეტი, დახმარება
გაეწია 23900-ზე მეტ პაციენტს; საწრაფო-სამედიცინო დახმარების გამოძახებების რაოდენობა - 476 200-ზე მეტი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - გამოძახებების შესრულება - 100%;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - მაღალი;
შესაძლო რისკები - არამიზნობრივი გამოძახებები
სოფლის ექიმი (35 03 03 08)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო
პირველადი ჯანდაცვის მომსახურება სოფლად (მათ შორის – ამბულატორიული მომსახურებისათვის აუცილებელი
მედიკამენტების და სამედიცინო დანიშნულების საგნების, ექიმის ჩანთის და სამედიცინო დოკუმენტაციის ბეჭდვის
მომსახურების შესყიდვა);
სპეცდაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებების მიერ შესაბამისი ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურების
მიწოდება;
შიდა ქართლის სოფლების ამბულატორიული ქსელის ხელშეწყობა და განვითარება;
სპეცდაფინანსებაზე მყოფი რიგი სამედიცინო დაწესებულებების დამატებითი ფინანსური უზრუნველყოფა;
სოფლის მოსახლეობისათვის პირველადი ჯანდაცვის მომსახურებაზე მოსახლეობის გეოგრაფიული და ფინანსური
ხელმისაწვდომობა.
პროექტის მოსალოდნელი სოფლის ექიმთან მიმართვები;
შუალედური შედეგი
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაკონტრაქტებული სოფლის ექიმები/ექთნების რაოდენობა.
27
შუალედური შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - სოფლის ექიმთან მიმართვების რაოდენობა - ერთ სულზე 8 ვიზიტი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ქვეპროგრამის ფარგლებში გაზრდილია პირველადი ჯანდაცვის/ამბულატორიული
მომსახურების უტილიზაცია; ვიზიტების რაოდენობა სამიზნე პოპულაციაში
რეფერალური მომსახურება (35 03 03 09)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო
სტიქიური უბედურებების, კატასტროფების, საგანგებო სიტუაციების, კონფლიქტების რეგიონებში დაზარალებულ
მოქალაქეთათვის და საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრული სხვა შემთხვევების დროს მოსახლეობისათვის
სამედიცინო დახმარების გაწევა;
ჯანდაცვის მომსახურებაზე მოსახლეობის ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდა.
პროექტის მოსალოდნელი
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული შემთხვევები.
შუალედური შედეგი
შუალედური შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - პაციენტთა რაოდენობა - 5488; შემთხვევათა რაოდენობა - 8055;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფიქსირებული შემთხვევებიდან დაფინანსებული ბენეფიციარების
ადეკვატური რაოდენობა
სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება (35 03 03 10)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა ამბულატორიული შემოწმება; სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა
დამატებითი გამოკვლევები;
სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება.
პროექტის მოსალოდნელი
სამხედრო ძალების შევსების განხორციელება ჯანმრთელი კონტინგენტით
შუალედური შედეგი
28
შუალედური შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - სამხედრო ძალებში გასაწვევი კონტიგენტის სამედიცინო შემოწმება: სამხედრო ძალებში გასაწვევი
კონტიგენტის საერთო რაოდენობა - 19813;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სამხედრო ძალებში გასაწვევი სრული კონტიგენტის სამედიცინო შემოწმება, მოცვა - 100%;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაბალი
დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება (35 03 04)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
პროექტის აღწერა და
მიზანი
პროგრამით განისაზღვრება
დაფინანსდება;
დეფიციტური
და
პრიორიტეტული
საექიმო
სპეციალობები,
რომლებშიც
მზადება
პროგრამის ფარგლებში და აღნიშნულ სპეციალობებში გათვალისწინებული ადგილების (კვოტების) რაოდენობა;
იმ მუნიციპალიტეტების ჩამონათვალი, რომლებისთვისაც განხორციელდება მაძიებლების დაფინანსება პროგრამის
ფარგლებში, განისაზღვრება საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ინდივიდუალური
ადმინისტრაციულ- სამართლებრივი აქტით;
მაძიებელთა შერჩევას უზრუნველყოფს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს
სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - სამედიცინო საქმიანობის
სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო პროგრამით განსაზღვრული „საექიმო სპეციალობის მაძიებელთა შერჩევის წესის“
მიხედვით;
სამედიცინო სერვისების მიწოდების უწყვეტობისა და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება.
პროექტის მოსალოდნელი დიპლომისშემდგომ განათლებაზე (პროფესიულ მზადებაზე) ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდა.
შუალედური შედეგი
მაღალმთიან და საზღვრისპირა მუნიციპალიტეტებში სამედიცინო სერვისების შენარჩუნება და მათი უწყვეტობის
უზრუნველყოფა.
შუალედური შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - დიპლომისშემდგომ განათლებაზე (პროფესიულ მზადებაზე) პროგრამაში ჩართული მაძიებლების
29
რაოდენობა - 25 მაძიებელი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 60 მაძიებელი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1%;
შესაძლო რისკები - სერვისის კერძო მიმწოდებელთა ნაკლები დაინტერესება მაღალმთიან და საზღვრისპირა
მუნიციპალიტეტებში სერვისების შენარჩუნების კუთხით
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - მაღალმთიან და საზღვრისპირა მუნიციპალიტეტებში სოფლის ექიმის ვაკანსიების რაოდენობა - 9
ერთეული;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შემცირდება 8 ერთეულით;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1%;
შესაძლო რისკები - ახალგაზრდების ნაკლები დაინტერესება სოფლის ექიმის პოზიციით
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - მაღალმთიან და საზღვრისპირა მუნიციპალიტეტების სამედიცინო დაწესებულებებში სოფლის
ექიმის ვაკანსიების რაოდენობა (რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრის დონეზე) - 22 ერთეული;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შემცირება 8 ერთეულით;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1%;
შესაძლო რისკები - ხელშეკრულებით განსაზღვრული საჯარიმო სანქციების მიუხედავად, მომზადებული კადრების
გადინების შესაძლებლობა
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა (35 01)
პროგრამის
განმახორციელებელი
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; სსიპ - სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო
რეგულირების სააგენტო; სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი; სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო; სსიპ - ადამიანთა ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი; სსიპ - სასწრაფო სამედიცინო
დახმარების ცენტრი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება,
საქმიანობის კოორდინაცია და კონტროლი:
შრომის, სოციალური და ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამების შემუშავება და განხორციელება;
სოციალური დახმარებების, პენსიებისა და სხვადასხვა ფულადი თუ არაფულადი სახელმწიფო (მ.შ. ჯანმრთელობის დაცვის
სახელმწიფო პროგრამებით განსაზღვრული) ბენეფიტების მიმღებთა გამოვლენა, დადგენა, აღრიცხვა, დახმარების დანიშვნა
და გაცემის ორგანიზება;
30
ქვეყანაში
შრომის
ბაზრის
განვითარება/განხორციელება;
აქტიური
პოლიტიკისა
და
დასაქმების
ხელშეწყობის
მომსახურებათა
სამუშაო ადგილზე შრომის უსაფრთხო და ჯანსაღი პირობების ზედამხედველობა, შრომის უსაფრთხოების ნორმების
დარღვევის პრევენცია;
შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ შესაბამისი სტანდარტების შემუშავება/გადასინჯვა;
სამედიცინო საქმიანობის ხარისხის კონტროლი და უსაფრთხოება;
საზოგადოების გარკვეული ფენების სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის
საჭიროებებისათვის გამიზნული პროგრამების შემუშავება, დამტკიცება, განხორციელების კონტროლი და შედეგების
მონიტორინგი;
ეპიდსაწინააღმდეგო და სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების შემუშავება და მათზე ზედამხედველობა;
საექიმო, საექთნო და ფარმაცევტული სპეციალობების ნუსხის განსაზღვრა;
ადამიანით ვაჭრობისა (ტრეფიკინგის) და ოჯახში ძალადობის პრევენციის ღონისძიებების განხორციელება;
საქართველოს ტერიტორიულ ერთეულებში სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მართვა.
პროექტის მოსალოდნელი შრომის ბაზრის მონიტორინგსა და მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პოლიტიკა, მონაცემთა მოძიება/შეგროვების
საბოლოო შედეგი
სრულყოფილი მეთოდოლოგიები; საზოგადოების საჭიროებებზე ორიენტირებული ჯანმრთელობის დაცვის და
სოციალური სერვისები; ბენეფიციარებისათვის დადგენილი გასაცემლების სრული და დროული მიწოდება;
ფალსიფიცირებული, ვადაგასული და წუნდებული ფარმაცევტული პროდუქტისაგან დაცული მომხმარებელი;
განხორციელებული კონტროლის ღონისძიებები; უკანონო სამედიცინო და საექიმო საქმიანობისაგან დაცული მოსახლეობა;
საქართველოს მოსახლეობისათვის პირველადი სასწრაფო გადაუდებელი დახმარების სერვისის გამართული, დროული და
ეფექტური მიწოდება რეგიონებში და ადმინისტრაციულ ტერიტორიულ ერთეულებში.
საბოლოო შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
მიზნობრივი მაჩვენებელი - თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი სამედიცინო და სოციალური მომსახურებები
2.
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ბენეფიციარებისათვის დადგენილი გასაცემლების სრული და დროული მიწოდება
31
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - შერჩევით შეძენილ ფარმაცევტულ პროდუქტებს შორის არარეგისტრირებული სამკურნალო
საშუალებების წილის შემცირება (2015წ- 1.15%);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ფალსიფიცირებული და წუნდებული ფარმაცევტული პროდუქტის რაოდენობის მაჩვენებელი
ბაზარზე - 0.9%;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 0.02%
4.
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ადამიანით ვაჭრობისა (ტრეფიკინგის) და ოჯახში ძალადობის შემთხვევების რისკის
სტატისტიკური მაჩვენებელი
5.
მიზნობრივი მაჩვენებელი - პირველადი და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარებით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა
(რაოდენობა და გეოგრაფიული მოცვა)
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (29 03)
პროექტის აღწერა და
მიზანი
თავდაცვის სამინისტროსა და შეიარაღებული ძალების პერსონალისა და მათი ოჯახის წევრების, დაღუპული სამხედრო
მოსამსახურეების ოჯახის წევრების ასევე, სამოქალაქო პირებისათვის სოციალური და სამედიცინო დახმარების გაწევა.
ამბულატორული, სტაციონარული მკურნალობა, სამედიცინო რეაბილიტაცია და დისპანსერიზაცია. ასევე, შეიარაღებული
ძალებისათვის ხელმისაწვდომი, ხარისხიანი და მრავალპროფილიანი სამედიცინო დახმარების უზრუნველყოფა, მორალურფსიქოლოგიური და სოციალურ მხარდაჭერა.
პროექტის მოსალოდნელი თავდაცვის სამინისტროს მოსამსახურეთათვის, მათი ოჯახის წევრებისათვის, დაღუპული სამხედრო მოსამსახურეების
საბოლოო შედეგი
ოჯახის წევრების, სამოქალაქო პირების სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა. ასევე, მათი საბაზისო სამკურნალო
საშუალებებით უზრუნველყოფა.
განახლებული სამედიცინო აღჭურვილობა , საევაკუაციო ტრანსპორტის განვითარება და საჭირო სამედიცინო მარაგების
შევსება. სამხედრო მოსამსახურეების, სამოქალაქო პირებისა და მათი ოჯახის წევრების ჯანმრთელობის დაზღვევა.
შეიარაღებული ძალების სამხედრო მოსამსახურეების წინაშე აღებული სოციალური ვალდებულებების ფინანსური
უზრუნველყოფა. დაღუპულ მოსამსახურეთა ოჯახებზე, დაჭრილ და დაშავებულ სამხედრო მოსამსახურეეის სოციალური
მხარდაჭერა
სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა (35 04)
პროგრამის
განმახორციელებელი
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
32
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჯანდაცვითი ინფრასტრუქტურის, შენობა-ნაგებობებისა და აღჭურვილობის
განახლება, სამედიცინო დაწესებულებებში დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის მინიმალური სტანდარტის უზრუნველყოფა;
სამედიცინო დაწესებულებათა მშენებლობა, აღჭურვა და ფუნქციონირების ხელშეწყობა.
პროექტის მოსალოდნელი
რეაბილიტირებული და სრულად აღჭურვილი სამედიცინო დაწესებულებები.
საბოლოო შედეგი
საბოლოო შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ რუხის მრავალპროფილიანი საუნივერსიტეტო კლინიკის
მეშნებლობა - 50%; სსიპ -ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისდა
ეროვნული ცენტრის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა- 50%; „ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური
იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრის“ პროექტირება - 50%;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ რუხის მრავალპროფილიანი საუნივერსიტეტო
კლინიკის მშენებლობა და აღჭურვა( სამედიცინო აპარატურით და ავეჯით, საოფისე ავეჯით, საოჯახო ტექნიკითა და
ინვენტარით) - 100%; სსიპ -ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის
ეროვნული ცენტრის ადმინისტრაციული შენობის მშნებლობა - 100%; „ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური
იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრის“ პროექტირება - 100% და მშნებლობა - 40%;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - +-10%;
შესაძლო რისკები - მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა/არაჯეროვნად შესრულება/ვადების
დარღვევით შესრულება
სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური (54 00)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური
ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების და მათი ოჯახის წევრების, ასევე საქართველოს ტერიტორიული
მთლიანობისათვის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის დაღუპულ, უგზო-უკვლოდ დაკარგულ, მიღებული
ჭრილობების შედეგად გარდაცვლილ პირთა ოჯახების სათანადო ცხოვრების პირობებისა და კეთილდღეობისათვის მყარი
სამართლებრივი და სოციალურ-ეკონომიკური საფუძვლის შექმნის უზრუნველყოფა;
საზოგადოებაში მხედრული ტრადიციების განმტკიცება, სახელმწიფოსა და საზოგადოების მიერ ვეტერანთა ღვაწლის და
დამსახურების სათანადო აღიარება, მომავალ თაობებში პატრიოტული სულისკვეთების გაღვივება;
სახელმწიფოს ეროვნული ინტერესების დაცვისა და საზოგადოებრივი ცხოვრების სხვადასხვა სფეროში ვეტერანთა
33
პოტენციალის სრულფასოვანი გამოვლენისა და განვითარების ხელშეწყობა, მათი სოციალურ-ეკონომიკური
საქმიანობისათვის ღირსეული სათანადო პირობების შექმნა;
სამშობლოსათვის თავდადებულ გმირთა სახელების სადიდებლად და მათი საქმის უკვდავსაყოფად, საბრძოლო
მოქმედებებში დაღუპულ და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა მიმართ საზოგადოებაში ხსოვნის განმტკიცებისათვის
მუდმივი ზრუნვა;
ვეტერანების და მათი ოჯახის წევრების სოციალურ-ეკონომიკური მხარდაჭერის სახელმწიფო და ადგილობრივი
მიზნობრივი პროგრამების შემუშავებისა და რეალიზაციის ხელშეწყობა;
პროექტის მოსალოდნელი
ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების მიმართ ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ხელშეწყობა
საბოლოო შედეგი
შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა (35 05)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო
შრომის ბაზარზე, შრომის უსაფრთხოების მიმართულებით არსებული მდგომარეობის შესწავლა; შრომის დაცვის ნორმების
გაუმჯობესება/სრულყოფა და ამის საფუძველზე, რეკომენდაციების მეშვეობით, დამსაქმებელსა და დასაქმებულს შორის
შრომითი ურთიერთობების გაუმჯობესება;
სამუშაოს მაძიებელთა რეგისტრაცია-კონსულტირება, მომსახურებების განვითარება, შეზუღუდული შესაძლებლობისა და
სპეციალური საჭიროების მქონე პირთა დასაქმების ხელშემწყობა, შრომის ბაზრის მოთხოვნის პერიოდული კვლევების
განხორციელება და სამუშაოს მაძიებელთა დროებით დასაქმების ხელშეწყობა;
ავტორიზებულ-აკრედიტირებულ პროფესიულ
სამუშაოს-მაძიებლების მომზადება-გადამზადება;
სასწავლო-საგანმანათლებლო
დაწესებულებებში
რეგისტრირებული
მონაცემთა შეგროვების მეთოდიკის შემუშავება და დანერგვა;
ინფორმაციის წყაროების გამოვლენა და სრულყოფა დამატებითი კვლევების საფუძველზე; შრომის ბაზრის კომპონენტთა
უწყვეტი კვლევა; შრომის ბაზრის მონაცემთა ანალიზის შედეგების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, ინფორმაციის
გავრცელება;
უსაფრთხო და ჯანსაღი სამუშაო გარემოს შექმნა.
პროექტის მოსალოდნელი შრომის უსაფრთხოების, საწარმოო სანიტარული და ჰიგიენური პირობების, ასევე ტრეფიკინგის საფრთხეების შესახებ
საბოლოო შედეგი
დამსაქმებელთა და დასაქმებულთა ცნობიერების ამაღლება; შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის
34
მომზადებული სტანდარტები; რეგისტრირებულ სამუშაოს-მაძიებელთა ზრდა; პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა
და სტაჟირების შედეგად დასაქმებულთა ზრდა.
საბოლოო შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - შრომის უსაფრთხოებისა დაჯანმრთელობის დაცვის სფეროში მომზადებული სტანდარტების
რაოდენობა - 3;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შრომის უსაფრთხოებისა დაჯანმრთელობის დაცვის სფეროში მომზადებული სტანდარტების
რაოდენობა - 4;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 12-15%;
შესაძლო რისკები - პროგრამით მოსარგებლე დამსაქმებელთა მცირე რაოდენობა
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - დარეგისტრირებული სამუშაოს მაძიებლების რაოდენობა - 47000; მოძიებული ვაკანსიების
რაოდენობა - 2400;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - დარეგისტრირებული სამუშაოს მაძიებლების რაოდენობის 10%-ით გაზრდა; მოძიებული
ვაკანსიების რაოდენობა - 2600;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 18-25%;
შესაძლო რისკები - რეგისტრაციის მსურველთა მცირე რაოდენობა; შესაბამისი ახალი სამუშაო ადგილების ნაკლებობა
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და სტაჟირების შედეგად დასაქმებული - 10-15%;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და სტაჟირების შედეგად დასაქმებული - 15-22%;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 18-25%;
შესაძლო რისკები - სამუშაო ადგილების სიმწირე
4.
საბაზისო მაჩვენებელი - დასაქმების ეროვნული კლასიფიკატორის შემუშავება - 70%; შრომის ბაზრის საინფორმაციო
სისტემის შექმნა განვითარება 75%;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - დასაქმების ეროვნული კლასიფიკატორის შემუშავება - 100%; შრომის ბაზრის საინფორმაციო
სისტემის შექმნა განვითარება 100%;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-15%;
შესაძლო რისკები - განხორციელების ვადები
შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემის მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით უზრუნველყოფა (30 04)
პროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური
35
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სამინისტროს თანამშრომელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობისა და ფიზიკური განვითარების შენარჩუნება და განმტკიცება;
ავადობისა და შრომისუუნარობის რაოდენობათა შემცირება;
სამედიცინო ქვედანაყოფების მაღალი საბრძოლო და სამობილიზაციო მზადყოფნის უზრუნველყოფა;
საჭიროების შემთვევაში დაჭრილთათვის სამედიცინო დახმარების აღმოჩენისა და ევაკუაციის ორგანიზება, სანიტარული
დანაკარგის მინიმუმამდე დაყვანის მიზნით;
სამინისტროს სისტემაში სანიტარულ-ჰიგიენური და ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძებათა კონტროლი, ასევე სამინისტროს
თანამშრომელთა ოჯახის წევრების სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა.
პროექტის მოსალოდნელი თანამშრომელთა შენარჩუნებული ჯანმრთელობის მდგომარეობა და ფიზიკური განვითარება;
საბოლოო შედეგი
ავადობისა და შრომისუუნარობის შემცირებული რაოდენობა;
სამედიცინო ქვედანაყოფების უზრუნველყოფილი მაღალი საბრძოლო და სამობილიზაციო მზადყოფნა;
საჭიროების შემთხვევაში დაჭრილთათვის სამედიცინო დახმარების აღმოჩენისა და ევაკუაციის ორგანიზების დროს,
სანიტარული დანაკარგის შემცირებული მაჩვენებელი.
საბოლოო შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - რთული რელიეფის პირობებში დაჭრილთათვის სამედიცინო დახმარების აღმოჩენისა და
ევაკუაციის ორგანიზების მიზნით ან სხვა გადაუდებელ შემთხვევებში არსებული ავტოპარკი ვერ უზრუნველყოფს
სათანადო მომსახურებას;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შეძენილი მაღალი გამავლობის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ავტომანქანა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - საერთაშორისო ბაზარზე საცალო ფასების ცვლილებებით და მოსალოდნელი
ინფლაციის გათვალისწინებით
ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი (57 00)
პროგრამის
განმახორციელებელი
ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
საქართველოში მცხოვრები სოციალურად განსაკუთრებულად დაუცველი ან კატასტროფული სოციალური დანახარჯების
რისკის წინაშე მდგარი პირებისათვის ალტერნატიული (არასაბიუჯეტო) რესურსების მობილიზაცია და პრიორიტეტულ
36
სოციალურ საჭიროებებზე მიმართვა საზოგადოების, კერძო სექტორისა და სახელმწიფოს მონაწილეობით;
სოციალური და ჯანდაცვითი პროექტების დაფინანსება, მათ შორის ერთჯერადი დახმარებების და ასევე, რეგულარული
სოციალური შემწეობების/პროექტების დაგეგმვა/განხორციელება.
ონკოლოგიური დაავადებების მქონე 22 წლამდე ბენეფიციარების მხარდაჭერა სახელმწიფო და მუნიციპალური
დაფინანსების ლიმიტს ფარგლებს გარეთ მოხვედრილი თერაპიისა და დიაგნოსტიკის, ასევე ძვირადღირებული
სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო მომსახურება საზღვარგარეთ დადასტურებული სამედიცინო აუცილებლობის
შემთხვევაში.
ონკოლოგიური
დაავადებების
მქონე
მოზრდილი
მოსახლეობისათვის
ძვირადღირებული
მედიკამენტების
ხელმისაწვდომობის კომპონენტის უზრუნველყოფა სულ მცირე ორი მედიკამენტის (მაბტერის და ჰერცეპტინის)
თანადაფინანსება, რომელიც მნიშვნელოვნად შეამცირებს პაციენტისათვის განსაკუთრებულად ძვირადღირებული
მედიკამენტის ფასს.
შეზღუდული შესაძლებლობებისა და იშვიათი დაავადებები მქონე ბავშვთა მხარდაჭერის კომპონენტის ფარგლებში
ანტიეპილეფსიური მედიკამენტების, აუტიზმის აბილიტაციისა და შშმ ბავშვთა რეაბილიტაციის სერვისების
თანადაფინანსებაში მონაწილეობა.
პროექტის მოსალოდნელი 2017-2020 წლებში საჯარო და არასამთავრო სექტორის მზარდი ჩართულობით სულ მცირე 16 მილიონი ლარის დონაციის
საბოლოო შედეგი
მობილიზება და 22 წლამდე ასაკის სიმსივნით დაავადებული ბავშვებისა და ახალგაზრდების მკურნალობის ფინანსური
პრობლემის გადაჭრა ქვეყნის მასშტაბით და პარალელურად საქართველოში ონკოლოგიურ სერვისების გაძლიერება
ფინანსური რესურსების მზარდი მოცულობების პირობებში (ყოველწლიურად 5 მილიონზე მეტი ლარის დონაცია) იშვიათი
დაავადებების, შშმპ ბავშვებისა და უფროსი ასაკის ონკოლოგიური პაციენტების დახმარება ინდივიდუალური
ძვირადღირებული მკურნალობის მისაღებად.
საბოლოო შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2017-2020 წლებში მობილიზებული ფინანსური რესურსების მოცულობა 22 წლამდე ასაკის
სიმსივნით დაავადებული ბავშვებისა და ახალგაზრდების მკურნალობის დასახმარებლად - ყოველწლიურად სულ მცირე 4
მილიონი ლარი, ან 4 წლის პერიოდში სულ მცირე 16 მილიონი ლარი
37
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
კოდი
დასახელება
2017 წლის
პროექტი
მ.შ. საბიუჯეტო
სახსრები
მ.შ. საკუთარი
სახსრები
2018 წლის
პროგნოზი
2019 წლის
პროგნოზი
2020 წლის
პროგნოზი
30 01
საზოგადოებრივი წესრიგი, სახელმწიფო
საზღვრის დაცვა და საერთაშორისო
თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება
500,527.00
500,527.00
0.00
500,600.00
500,600.00
500,600.00
29 01
თავდაცვის მართვა და შესაძლებლობები
481,998.00
481,998.00
0.00
482,000.00
482,000.00
482,000.00
საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი
პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება
საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების
სამსახური
საქართველოს შეიარაღებული ძალების
შესაძლებლობის გაძლიერება (SG)
137,400.00
137,400.00
0.00
139,000.00
144,000.00
144,000.00
110,000.00
110,000.00
0.00
115,000.00
120,000.00
125,000.00
78,200.00
78,200.00
0.00
52,000.00
0.00
0.00
30 06
სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლება
63,100.00
63,000.00
100.00
63,200.00
63,200.00
62,400.00
40 01
დასაცავ პირთა და ობიექტთა უსაფრთხოების
უზრუნველყოფა
47,500.00
47,500.00
0.00
47,500.00
47,500.00
47,500.00
29 06
საერთაშორისო ოპერაციები
35,270.00
35,270.00
0.00
36,000.00
36,000.00
36,000.00
26 02
გამოძიებაზე ზედამხედველობის,
სახელმწიფო ბრალდების მხარდაჭერის,
დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლისა და
პრევენციის პროგრამა
35,000.00
35,000.00
0.00
37,000.00
37,000.00
37,000.00
29 07
სამხედრო მრეწველობის განვითარება
46,375.00
28,208.00
18,167.00
56,700.00
57,800.00
62,900.00
23 03
ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია
20,000.00
20,000.00
0.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
31 00
საქართველოს დაზვერვის სამსახური
14,000.00
14,000.00
0.00
14,000.00
14,000.00
14,000.00
130,611.00
10,611.00
120,000.00
127,000.00
127,000.00
128,000.00
10,065.00
10,065.00
0.00
10,100.00
10,100.00
10,100.00
9,300.00
7,600.00
1,700.00
11,000.00
11,000.00
11,000.00
3,800.00
3,800.00
0.00
3,800.00
3,800.00
3,800.00
3,000.00
3,000.00
0.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
27 01
60 00
29 08
30 02
29 04
27 02
59 01
24 09
ეროვნული საგანძურის, დიპლომატიური
წარმომადგენლობებისა და საპატრიარქოს
დაცვის უსაფრთხოების დონის ამაღლება
მართვის, კონტროლის, კავშირგაბმულობის
და კომპიუტერული სისტემები
სრულყოფილი პრობაციის სისტემა
საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოებისა
და კრიზისების მართვის საბჭოს აპარატი
საქართველოს მიერ საერთაშორისო
ხელშეკრულებებით ნაკისრი
ვალდებულებების ფარგლებში საქართველოს
აეროპორტებში "გათავისუფლებული
38
კოდი
03 01
26 07
30 05
30 07
დასახელება
ფრენების" მომსახურების ხარჯების
ანაზღაურება (მათ შორის, წინა წლებში
წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა
საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს
აპარატი
დანაშაულის პრევენცია და ყოფილ პატიმართა
რესოციალიზაცია
სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების
შექმნა და მართვა
სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა
სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს
მომსახურების ეფექტიანობის უზრუნველყოფა
და ყველა დაინტერესებული პირისთვის
ხელმისაწვდომობა
2017 წლის
პროექტი
მ.შ. საბიუჯეტო
სახსრები
მ.შ. საკუთარი
სახსრები
2018 წლის
პროგნოზი
2019 წლის
პროგნოზი
2020 წლის
პროგნოზი
1,800.00
1,800.00
0.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,804.00
1,500.00
304.00
1,500.00
1,500.00
1,580.00
361.00
361.00
0.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
58,340.00
0.00
58,340.00
54,880.00
54,880.00
54,880.00
30 08
სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლება
9,610.00
0.00
9,610.00
9,970.00
9,970.00
9,970.00
40 03
სსიპ სახელისუფლებო სპეციალური
კავშირგაბმულობის სააგენტო
1,470.00
0.00
1,470.00
1,050.00
1,100.00
1,150.00
სულ
1,799,531.0
1,788,100.0
1,747,250.0
1,757,680.0
1,589,840.0
209,691.0
39
საზოგადოებრივი წესრიგი, სახელმწიფო საზღვრის დაცვა და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება (30
01)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ეკონომიკური დეპარტამენტი
პრევენციული და საგამოძიებო ფუნქციების გაძლიერება;
ეფექტიანი და ანგარიშვალდებული სამართალდამცავი უწყების ჩამოყალიბება;
დანაშაულის პრევენცია,
უზრუნველყოფა;
დანაშულზე
სწრაფი
რეაგირება,
საზოგადოებრივ
უსაფრთხოებას
და
მართლწესრიგის
ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის ეფექტიანი სისტემის ჩამოყალიბება, ასევე ორგანიზებულ დანაშაულზე
სამართლებრივი და საზოგადოებრივი რეაგირების გააქტიურებას ხელშეწყობა;
საქართველოს სახელმწიფო საზღვარზე, სასაზღვრო ზოლში, სასაზღვრო ზონაში, საქართველოს საზღვაო სივრცესა და
საქართველოს
იურისდიქციას
დაქვემდებარებულ
გემებზე
საქართველოს
კანონმდებლობის
შესაბამისად
კანონსაწინააღმდეგო ქმედებათა პრევენცია, გამოვლენა და აღკვეთა;
დღისით და ღამით, რთული მეტეოროლოგიური პირობების მიუხედავად სამაშველო ოპერაციების განხორციელება
ადამიანთა სიცოცხლისა და ქონების გადარჩენის მიზნით საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე;
საქართველოს საზღვაო სივრცეში მისი სუვერენული უფლებების დაცვა;
ზღვაოსნობისა და ნაოსნობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, ნაოსნობის წესების დაცვის კონტროლი.
პროექტის მოსალოდნელი ამაღლებული საზოგადოებრივი წესრიგისა და მოქალაქეთა უსაფრთხოების დონე;
საბოლოო შედეგი
მინიმუმამდე შემცირებული ავტოსატრანსპორტო შემთხვევები;
რისკ ჯგუფების ორგანიზებულ დანაშაულში ჩართულობის პრევენცია და ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ
ბრძოლის ინსტიტუციურად განვითარებული შესაძლებლობები;
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საქმიანობის შესახებ საზოგადოების ამაღლებული ცნობიერება და აქტიური
ჩართულობა;
40
სახელმწიფო საზღვრის ხელშეუხებლობის უზრუნველყოფა;
სახელმწიფო საზღვარზე, სასაზღვრო ზოლში, სასაზღვრო ზონაში და საქართველოს საზღვაო სივრცეში შემცირებული
კანონსაწინააღმდეგო ქმედებები;
უზრუნველყოფილი ნაოსნობის უსაფრთხოება, სრულყოფილად დაცული ნაოსნობის წესები;
გაუმჯობესებული სამაშველო ოპერაციების განხორციელების შესაძლებლობები;
განახლებული მატერიალურ ტექნიკური ბაზა.
საბოლოო შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - გაზრდილი ავტოსაგზაო შემთხვევების გამო შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაიწყო
სამართლებრივი ბაზის სრულყოფა, რომლის მიზანია დაიცვას მოქალაქეების სიცოცხლე და უზრუნველყოს ავტოსაგზაო
შემთხვევების შემცირება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შესაბამისი სამართლებრივი აქტების ამოქმედების შედეგად გაუმჯობესებული საგზაო
მოძრაობის უსაფრთხოება
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - საზოგადოებრივი ცნობიერების ამღლებისათვის არასრულწლოვანთა შორის დანაშაულის
პრევენციის მიზნით 5 საჯარო სკოლაში ჩატარდა საგანმანათლებლო-ინტერაქტიული შეხვედრა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - რეგიონების მოსახლეობასთან შსს–ს სხვადასხვა მმართველი რგოლის წარმომადგენლების
მიერჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა; საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - სამინისტრო ახორციელებს ეფექტურ საერთაშორისო თანამშრომლობას დანაშაულის თავიდან
აცილების, გამოვლენისა და აღკვეთის სფეროში საერთაშორისო ხელშეკრულებების გაფორმების, პოლიციის ატაშეების
წარგზავნის და ერთობლივი პროგრამების განხორციელების გზით. დღეის მდგომარეობით საქართველოს შინაგან საქმეთა
სამინისტროს 11 ქვეყანაში ყავს წარგზავნილი პოლიციის ატაშე; დანაშაულის თავიდან აცილების, გამოვლენისა და
აღკვეთის სფეროში გაფორმებულია 26 ხელშეკრულება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - გაფორმებული ორმხრივი და მრავალმხრივი ხელშეკრულებების რაოდენობა; წარგზავნილი
პოლიციის ატაშეების რაოდენობა; პარტნიორ ქვეყნებთან ერთად ერთობლივი პროგრამების ფარგლებში ჩატარებული
ღონისძიებების (სასწავლო ვიზიტები, ტრეინინგები და სწავლებები) რაოდენობა
4.
საბაზისო მაჩვენებელი - ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის აუცილებელია სათანადო რადიოკავშირის საშუალებებით
სახელმწიფო საზღვრის სრული დაფარვა. დღეის მდგომარეობით იფარება კონტროლირებადი საზღვრის პერიმეტრის
დაახლოებით 99% (1 922 კ/მ ). დღეის მდგომარეობით შსს ერთიან კომპიუტერულ ქსელში ჩართულია სასაზღვრო
41
სექტორებისა და სანაპირო დაცვის სადგურების საერთო რაოდენობის 28%. დღეის მდგომარეობით საზღვრის მონაკვეთები
აღჭურვილია 55 ცალი მახე-კამერით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - კავშირგაბულობის არსებული საშუალებების ტექნიკური მომსახურება, რემონტი.
კავშირგამბულომის არსებული საშუალებების ელექტრო ენერგიით მუდვივად უზრუნველყოფის მიზნით შეძენილი 15
ცალი (24 ვოლტიანი) აკუმლატორები
5.
საბაზისო მაჩვენებელი - თანამედროვე მოთხოვნებიდან გამომდინარე საჭიროა სამინისტროს მატერიალურ-ტექნიკური
ბაზის მუდმივი განახლება დღეის მდგომარეობით თანამედროვე მოთხოვნების გათვალისწინებით გასაახლებელია
სამინისტროს მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის 70 %;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 5% -ით განახლებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა
თავდაცვის მართვა და შესაძლებლობები (29 01)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო
თავდაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება;
საქართველოს შეიარაღებულ ძალებზე დაკისრებული ამოცანების ეფექტიანად შესასრულებლად არსებული თავდაცვითი
შესაძლებლობების შენარჩუნება;
ეროვნული უსაფრთხოების გარემოს გათვალისწინებით, საქართველოს შეიარაღებული ძალების მზადყოფნა შესაძლო
სამხედრო აგრესიის შესაკავებლად და რეგიონული და საერთაშორისო უსაფრთხოების განმტკიცებაში მონაწილეობის
მიღება. ასევე, პარტნიორ ქვეყნებთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ორმხრივი და მრავალმხრივი თანამშრომლობის
გაღრმავება და ახალ პარტნიორ ქვეყნებთან ორმხრივი თანამშრომლობის გეგმების შემუშავება-განხორციელება;
საქართველოს წინაშე არსებული საფრთხეებიდან და გამოწვევებიდან გამომდინარე შეიარაღებული ძალების თანამედროვე
შეიარაღებითა და ტექნიკით უზრუნველყოფა.
პროექტის მოსალოდნელი ეფექტიანი თავდაცვის სისტემა, შენარჩუნებული და გაუმჯობესებული ოპერატიული მართვის შესაძლებლობები.
საბოლოო შედეგი
თავდაცვითი საშუალებებით აღჭურვილი საქართველოს შეიარაღებული ძალები;
გაუმჯობესებული საერთაშორისო და უწყებათაშორისი თანამშრომლობა;
ბუნებრივი და ტექნოგენური კატასტროფებისას შესაბამისი რეაგირების უნარი.
42
საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება (27 01)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო
პენიტენციური სისტემის საერთაშორისო სტანდარტებთან მიახლოების მიზნით შესაბამისი პოლიტიკის შემუშავება და
განხორციელება.
ურთიერთობების კოორდინაცია სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებებთან, საერთაშორისო და
არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, თანამშრომლობის ხელშეკრულებებისა და მემორანდუმების გაფორმება;
პენიტენციური დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის სრულყოფა და შესაბამისი მანქანა/დანადგარებითა და ინვენტარით
აღჭურვა;
მსჯავრდებულ/ბრალდებულთა საცხოვრებელი და ყოფითი პირობებისა გაუმჯობესება, რბილი ინვენტარის განახლება და
პირადი ჰიგიენისათვის საჭირო საშუალებების შეძენა;
პენიტენციურ დაწესებულებებში მყოფთათვის განათლების მიღების ხელშეწყობა - სახელობო და პროფესიული სწავლების
პროგრამების განსაზღვრით. ასევე, ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა რესოციალიზაციის მიზნით მათი დასაქმების
უზრუნველყოფის ხელშეწყობა და საწარმოო ზონების შექმნა;
პენიტენციურ დაწესებულებებში განთავსებულ პირთა უზრუნველყოფა ეკვივალენტური სამედიცინო მომსახურებით.
ამასთანავე, პენიტენციური ჯანდაცვის სტანდარტის შესაბამისად პრევენციული და პროფილაქტიკური ღონისძიებების
განხორციელება ჰიგიენის, გადამდები დაავადებების კონტროლის და ფსიქიკური ჯანმრთელობის დაცვის კუთხით;
პენიტენციურ სისტემაში მყოფ ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა სამართლებრივი გარანტიების გაძლიერება - პატიმრობის
კოდექსით გათვალისწინებული საჩივრების პროცედურების ხელმისაწვდომობის შენარჩუნებით და ცნობიერების
ამაღლებით.
პროექტის მოსალოდნელი საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამის პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება;
საბოლოო შედეგი
პატიმართა უფლებების დაცვის და მათი პირობების გაუმჯობესების უზრუნველყოფა;
ეფექტური სარეაბილიტაციო ღონისძიებების საშუალებით რეციდივის შემცირება.
43
საბოლოო შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - სახალხო დამცველის 2014-2015 წლის ანგარიშებში აღნიშნულია დადებითი ტენდეციები
პენიტენციურ სისტემაში მდგომარეობის გაუმჯობესების კუთხით, კერძოდ: განხორციელდა სამინისტროს ინსტიტუციური
რეფორმა, რომელიც სისტემის დასავლურ სტანდარტებზე ორიენტირებულ უწყებად გარდაქმნას უზრუნველყოფს;
სამინისტროს შიდა სტრუქტურა გაიყო ორ ნაწილად: სამოქალაქო და სპეციალურ პენიტენციურ სამსახურად; გადაიჭრა
დაწესებულებების გადატვირთულობის პრობლემა, გაუმჯობესდა პატიმართა უფლებრივი მდგომარეობა, მსჯავრდებულთა
საცხოვრებელი ფართობი 2 კვ.მ-დან 4 კვ.მ-მდე გაიზარდა; შემოღებული იქნა ახალი სისტემა - მსჯავრსებულთა
კლასიფიკაცია საშიშროების რისკის მიხედვი; 2015 წელს ექსპლუატაციაში შევიდა N16 დაწესებულება, როგორც დაბალი
რისკის პენიტენციური დაწესებულება; შემუშავდა და დაინერგა სასჯელის ინდივიდუალური დაგეგმვის პროგრამა, რაც
მსჯავრდებულთა წარმატებული რეაბილიტაციისა და დანაშაულის პრევენციის ერთ-ერთი ძირითადი წინაპირობაა;
სოციალურად დაუცველებისთვის ხანგრძლივი პაემანი გახდა უფასო, არასრულწლოვანთა ხანგრძლივი პაემნის
ღირებულება განახევრებულია, არასრულწლოვანთა სპეციალური დაწესებულება ტრანსფორმირებულია სარეაბილიტაციო
დაწესებულებად; დადებითად შეფასდა ხანგრძლივი პაემანის ინფრასტრუქტურის მოწყობა N5 პენიტენციურ
დაწესებულებაში; ასევე მოწონებულია წინა წლებთან შედარებით მსჯავრდებულთა წახალისების მაჩვენებლის გაზრდა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და სახალხო დამცველის ანგარიშებში ასახული
რეკომენდაციებისა და შენიშვნების ანალიზი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - რიგი რეკომენდაციების გათვალისწინება სისტემას არ შეუძლია სხვადასხვა
ობიექტური მიზეზების გამო. მათ შორის, რიგ შემთხვევებში, არარელევანტურობის, სხვა პრიორიტეტული
მიმართულებებისა და საჭიროებებიდან გამომდინარე;
შესაძლო რისკები - ბენეფიციართა რიცხოვნობის ზრდა
პენიტენციური სისტემის პოლიტიკის შემუშავება, მართვა და ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა ყოფითი პირობების
გაუმჯობესება (27 01 01)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო
ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა ყოფითი და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების მიზნით:
ბრალდებულ/მსჯავრდებულთათვის რბილი ინვენტარის, პირადი ჰიგიენის საგნებისა და საჭიროების შემთხვევაში,
შესაფერისი უნიფორმის შესყიდვა, ხარისხიანი კვებითი მომსახურების შენარჩუნება, განათლების ხელმისაწვდომობა პროფესიული/სახელობო/საგანმანათლებლო სწავლების პროგრამების განსაზღვრისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის
შექმნით, მსჯავრდებულთა დასაქმების ხელშეწყობა;
44
პენიტენციურ სისტემაში მყოფ ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა სამართლებრივი გარანტიების განმტკიცება, პატიმრობის
კოდექსით გათვალისწინებული საჩივრების პროცედურების ხელმისაწვდომობის შენარჩუნება, პატიმართა ცნობიერების
ამაღლებასა და სრული ინფორმატულობის უზრუნველყოფა მათი უფლებების (საჩივრების, დისციპლინარული და
ადმინისტრაციული პროცედურების) შესახებ;
პენიტენციური სისტემის თანამშრომელთა და სავალდებულო სამხედრო მოსამსახურეების უნიფორმითა და რბილი
ინვენტარით უზრუნველყოფა.
პროექტის მოსალოდნელი ქმედითუნარიანი განათლების პროგრამების ამუშავებით ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა მიერ განათლების მიღების
შუალედური შედეგი
ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;
საწარმოო ზონების
ხელშეწყობა;
ამოქმედებით
ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა
რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის
პროცესის
ინფორმატულობის ზრდით ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა ცნობიერების ამაღლება მათი უფლებების (საჩივრების,
დისციპლინარული და ადმინისტრაციულ პროცედურების) შესახებ.
შუალედური შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2015 წელს განხორციელებელი რეფორმის შედეგად სისტემის მართვა გახდა უფრო ეფექტური;
სამინისტროს მიერ შემუშავებულია საკანონმდებლო პაკეტი: 1. ცვილელებები "პატიმრობის" კოდექსში:
გათავისუფლებისთვის მოსამზადებელი თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულების შესაქმნელად და დაბალი რისკის მქონე
მსჯავრდებულთათვის უმაღლესი განათლების პირველ საფეხურზე (ბაკალავრიატი) განათლების მიღების უფლებით
სარგებლობის უზრუნველსაყოფად; 2. ცვლილებები საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში,
რომლის თანახმად, სამართალდარღვევად ჩაითვლება ისეთი ქმედება როგორიცაა პენიტენციური დაწესებულების გარე
აკრძალულ ზოლში საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი რეჟიმის დარღვევა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - გაუმჯობესებულია სისტემის ეფექტური მართვა და ფუნქციონირება, ცვილელებები შესულია
"პატიმრობის" კოდექსში: 1) გათავისუფლებისთვის მოსამზადებელი თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულების
შესაქმნელად; 2) დაბალი რისკის მქონე მსჯავრდებულთათვის უმაღლესი განათლების პირველ საფეხურზე (ბაკალავრიატი)
განათლების მიღების უფლებით სარგებლობის უზრუნველსაყოფად; ცვლილებები შესულია საქართველოს
ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში. რომლის თანახმად, სამართალდარღვევად ითვლება ისეთი ქმედება
როგორიცაა პენიტენციური დაწესებულების გარე აკრძალულ ზოლში საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი
რეჟიმის დარღვევა;
შესაძლო რისკები - საკანონმდებლო ორგანოს მიერ კანონში შესაბამის ცვლილებაზე უარი
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - პენიტენციური სისტემაში ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა 100%-ს შესაძლებლობა აქვს
45
სუფთად და წესრიგში იქონიოს ტანსაცმელი, საწოლი და საცხოვრებელი, კვირაში არანაკლებ ერთხელ მიიღოს შხაპი და
არანაკლებ თვეში ერთხელ ისარგებლოს საპარიკმახერო მომსახურებით, უზრუნველყოფილნი არიან ჰიგიენური
საშუალებებით და საწოლითა და ლოგინით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - პენიტენციური სისტემაში მსჯავრდებულ/ბრალდებულთა 100%-სთვის შენარჩუნებულია
შესაძლებლობა სუფთად და წესრიგში იქონიოს ტანსაცმელი, საწოლი და საცხოვრებელი, კვირაში არანაკლებ ერთხელ
მიიღოს შხაპი და არანაკლებ თვეში ერთხელ ისარგებლოს საპარიკმახერო (პირის გაპარსვა, თმის შეჭრა, ფრჩხილის დაჭრა)
მომსახურებით, უზრუნველყოფილნი არიან ჰიგიენური საშუალებებით (საპონი, კბილის პასტა, ნეჭი, პირსახოცი),
საწოლითა და ლოგინით;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5% -უკმაყოფილო ბრალდებულ/მსჯავრდებუულთა რაოდენობა;
შესაძლო რისკები - ბენეფიციართა რიცხოვნობის ზრდა
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - სისტემაში შენარჩუნდა საჭიროებებს (ეთნიკური, რელიგიური, დაავადებები) მორგებული დღიური
სამჯერადი კვება ბრძანებაში დადგენილი კალორიულობისა და ულუფის სასურსათო ნორმების დაცვით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სისტემაში შენარჩუნებულია ბრალდებულ/ მსჯავრდებულთა ინდივიდუალურ საჭიროებებს
(ეთნიკური, რელიგიური, განთავსების ადგილი, დაავადებები) მორგებული დღიური სამჯერადი კვება 10 000
ბრალდებულ/მსჯავრდებულისთვის, შესაბამისი ნორმატიული აქტით დადგენილი კალორიულობისა და ულუფის
სასურსათო ნორმების დაცვით;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5% -უკმაყოფილო ბრალდებულ-მსჯავრდებუულთა რაოდენობა;
შესაძლო რისკები - ბენეფიციართა რიცხოვნობის ზრდა
4.
საბაზისო მაჩვენებელი - პენიტენციურ სისტემის 8 დაწესებულებაში (2015 წელი - 10 დაწესებულება 2016 წლის 6 თვე - 8
დაწესებულება) მიმდინარეობს პროფესიული/სახელობო, სატრენინგო/საგანმანათლებლო და ფსიქო-სოციალური
პროგრამების, ფსიქო-სოციალური ტრენინგების დანერგვა, რომლებშიც 2015 წლის განმავლობაში დაფიქსირდა 2 974
მონაწილე (მათ შორის 519 არასრულწლოვანი), რაც სისტემაში მყოფ ბენეფიციართა 29%-ია, ხოლო 2016 წლის ორ
კვარტალში კი პენიტენციურ დაწესებულებებში ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა რესოციალიზაციის მიზნით
განახლდა რიგი პროფესიული, სახელობო და საგანმანათლებლო სასწავლო პროგრამები, სადაც დაფიქსირდა 237 მონაწილე,
მათ შორის: 16 არასრულწლოვანი, 41 ქალი; • ფსიქო-სოციალურ სარეაბილიტაციო პროგრამებში და ფსიქო-სოციალურ
ტრენინგებში დაფიქსირდა 526 მონაწილე, მათ შორის 95 არასრულწლოვანი და 114 ქალი მსჯავრდებული, რაც სისტემაში
მყოფ ბენეფიციართა 8%-ია;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროფესიული/სახელობო და სატრენინგო/ საგანმანათლებლო სწავლების კურსებში ჩართულ
პატიმართა მზარდი რაოდენობა, წინა წლის მაჩვენებელთან შედარებით, პატიმართა საერთო რაოდენობის ხვედრითი
წილიდან გამომდინარე;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5% - ჩართულობის მსურველთა კლება;
შესაძლო რისკები - მსჯავრდებულთა მხრიდან ჩართულობის კლება
5.
46
საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2014 წლის 22 დეკემბრის #157
ბრძანებით განისაზღვრა მსჯავრდებულის მიერ სამეურნეო სამუშაოების შესრულების და მისთვის ანაზღაურების მიცემის
წესი. ამ ბრძანების საფუძველზე დაწესებულებებში და სისტემაში არსებულ მინი დასაქმების კერებში 2015 წელს
დასაქმებული იყო 839 მსჯავრდებული, რაც სისტემაში მყოფ ბენეფიციართა 8%-ია, ხოლო 2016 წლის ორ კვარტალში კი - 614
მსჯავრდებული, სისტემაში მყოფ ბენეფიციართა 6%-ია;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - დასაქმებულ პირთა მზარდი რაოდენობა წინა წელს დასაქმებულ პირთა ოდენობასთან
მიმართებაში;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5% - ჩართულობის მსურველთა კლება;
შესაძლო რისკები - ბენეფიციართა რიცხოვნობის ზრდა; მსჯავრდებულთა მხრიდან ჩართულობის კლება
6.
საბაზისო მაჩვენებელი - პენიტენციური დაწესებულებები უზრუნველყოფილნი არიან სხვადასხვა ენაზე დაბეჭდილი
საინფორმაციო სახის ბროშურებით, აუდიო წიგნებით პატიმართა უფლებების შესახებ და საჩივრის კონვერტებით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - უზრუნველყოფილია ინფორმატიულობის ზრდით ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა
ცნობიერების ამაღლება მათი უფლებების (საჩივრების, დისციპლინარული და ადმინისტრაციული პროცედურების და სხვა)
შესახებ;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5% - უკმაყოფილო ბრალდებულ-მსჯავრდებულთა რაოდენობა;
შესაძლო რისკები - ბენეფიციართა რიცხოვნობის ზრდა. მსჯავრდებულთა მხრიდან საჩივრის კონვერტების გამოყენების
კლება
ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა ეკვივალენტური სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა (27 01 02)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო
პროექტის აღწერა და
მიზანი
პენიტენციურ სისტემაში გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა გავრცელების პრევენცია, ეპიდემიოლოგიური
კონტროლი და მეთვალყურეობა;
პირველადი ჯანდაცვის რგოლის ფუნქციონირება და შესაბამისი სამედიცინო მომსახურების მიწოდება;
ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა უზრუნველყოფა სამკურნალწამლო საშუალებებით, მათთვის სპეციალიზებული
სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პენიტენციური სისტემასა და მის გარეთ;
პენიტენციურ დაწესებულებებში აივ-ინფექცია/შიდსის, ტუბერკულოზის და C ჰეპატიტის ინფექციების პრევენციის,
დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის უზრუნველყოფა;
47
მსჯავრდებულთათვის ფსიქიატრიული დახმარების, ხოლო წამალდამოკიდებულ პირთათვის მკურნალობისა და
რეაბილიტაციის უზრუნველყოფა;
მძიმე და განუკურნებელი სენით დაავადებულ მსჯავრდებულთა სასჯელისაგან გათავისუფლება;
პროექტის მოსალოდნელი
მსჯავრდებულთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება.
შუალედური შედეგი
შუალედური შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2016 წლის ორი კვარტლის მონაცემებზე დაყრდნობით: • პენიტენციურ სისტემაში, შესაბამისი
რეკომენდაციის არსებობისას, პაციენტები უზრუნველყოფილნი არიან მულტიდისციპლინური გუნდის კონსულტაციით.
2016 წელს განხორციელდა 33 კონსულტაცია/კონსილიუმი, არ დამდგარა კონსულტაცია/კონსილიუმის მოწვევის საჭიროება
ქალებზე და არასრულწლოვანზე; ანტიტუბერკულოზურ მკურნალობის საჭიროების მქონე პირთა გამოვლენის მიზნით
ჩატარდა 30132 სკრინინგული გამოკვლევა, მათ შორის 1714 ქალ ბრალდებულ/მსჯავრდებულზე და 108 არასრულწლოვანზე.
“DOTS”, “DOTS+” მკურნალობის პროგრამაში ახალჩართულთა რაოდენობამ შეადგინა - 58, მათ შორის ქალი - 2,
არასრულწლოვანთა ჩართვის შემთხვევა არ დაფიქსირებულა; • აივ-ინფექცია/შიდსის ანტირეტროვირუსული მკურნალობის
პროგრამაში ჩაერთო 11 ახალი პაციენტი, მათ შორის არცერთი ქალი და არასრულწლოვანი. აივ-ინფექცია/შიდსის
გამოვლენის მიზნით ჩატარდა 3512 სკრინინგი (მათ შორის ქალი - 169, არასრულწლოვანი - 15). დიაგნოსტიკასა და
მკურნალობაზე ხელმისაწვდომობა უნივერსალურია; • C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის ფარგლებში ჩატარდა 2 198
სკინინგი. მკურნალობაში ჩაერთო 39 პატიმარი, მათ შორის, არცერთი ქალი და არასრულწლოვანი; • სხვადასხვა პროფილის
მოწველული ექიმ-სპეციალისტების მიერ, პატიმრებს გაეწიათ 20 681 კონსულტაცია. სპეციალიზირებული სამედიცინო
მომსახურებით 1 620 ბრალდებულ/მსჯავრდებულმა ისარგებლა სამოქალაქო სექტორის კლინიკებში, ხოლო ბრალდებულთა
და მსჯავრდებულთა სამკურნალო დაწესებულებასა და ტუბერკულოზის სამკურნალო და სარეაბილიტაციო ცენტრში
სამედიცინო მომსახურებით ისარგებლა 1 174-მა ბრალდებულ/მსჯავრდებულმა; • პენიტენციურ დაწესებულებათა
სამედიცინო
სამსახურები
უზრუნველყოფილია
მედიკამენტებით,
სამედიცინო
დანიშნულების
საგნებით,
ლაბორატორიული საგნებითა და რეაქტივებით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა უზრუნველყოფა პირველადი
სამედიცინო მომსახურების გაწევითა და სამკურნალწამლო საშუალებებით, მათთვის სპეციალიზირებული სამედიცინო
მომსახურების მიწოდება პენიტენციური სისტემასა და მის გარეთ;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - უკმაყოფილოო ბრალდებულ/მსჯავრდებულები;
შესაძლო რისკები - ბენეფიციართა რიცხოვნობის ზრდა
პენიტენციური სისტემის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება (27 01 03)
ქვეპროგრამის
საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო
48
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
პენიტენციურ სისტემაში არსებული ინფრასტრუქტურისა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების მიზნით:
ოზურგეთის რაიონის სოფელ ლაითურში ახალი დაწესებულების მშენებლობის გაგრძელება;
ახალი არასრულწლოვან ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა სპეციალიზირებული და ახალგაზრდა (18-21
ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა შერეული რისკის პენიტენციური დაწესებულების მშენებლობის დაწყება;
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს
სარეკონსტრუქციო სამუშაოების ჩატარება;
არსებულ
პენიტენციურ
დაწესებულებებში
წელი)
სარემონტო-
ცალკეული დაწესებულებების შესამაბამისი მანქანა-დანადგარებითა და ინვენტარით აღჭურვა;
სახელობო, პროფესიული, საგანმანათლებლო და სარეკრეაციო კურსებისა და პროგრამებისათვის აუცილებელი სატრენინგო
ოთახების შექმნა.
პროექტის მოსალოდნელი პენიტენციურ დაწესებულებებში არსებული ინფრასტრუქტურის განახლებით საცხოვრებელი და ყოფითი
შუალედური შედეგი
გაუმჯობესება ბრალდებულ/მსჯავრდებულთათვის.
პირობების
პროექტის მოსალოდნელი საერთაშორისო სტრანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბებისათვის შექმნილი ახალი,
საბოლოო შედეგი
რეკონსტრუქცია ჩატარებული და გარემონტებული დაწესებულებები, საზოგადოებრივი მისაღებებისა და სარეაბილიტაციო
პროგრამების წარმოებისათვის შესაფერისი ინფრასტრუქტურა;
ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა სრულყოფილი საცხოვრებელი და ყოფითი პირობები.
შუალედური შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - პენიტენციური სისტემა საჭიროებს ახალ საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამის
დაწესებულებების შემნას. დღეისათვის მიმდინარეობს დაბა ლაითურის მაღალი რისკის დაწესებულების მშენებლობა. 2016
წელს დაწესებულების მშენებლობა შეფერხდა 2015 წლის მანძილზე ჩატარებული მშენებლობის ხარისხის დასადგენად
ექსპერტიზის ჩატარების გამო, რის შედეგადაც წინა წლის კონტრაქტორი კომპანია დაჯარიმდა; 2016 წლის ბოლომდე
შესრულდება პროექტის ღირებულების 3%-ის სამშენებლო სამუშაოები; დასრულებულია არასრულწლოვან
ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა სპეციალიზირებული და ახალგაზრდა (18-21 წელი) ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა
შერეული რისკის პენიტენციური დაწესებულების მშენებლობის საპროექტო-საინჟინრო სამუშაოები;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - დასრულებული დაბა ლაითურის მაღალი რისკის დაწესებულების სამშენებლო სამუშაოების
90%. მიმდინარეობს არასრულწლოვან ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა სპეციალიზირებული და ახალგაზრდა (18-21
49
წელი) ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა შერეული რისკის პენიტენციური დაწესებულების მშენებლობა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - სამშენებლო სამუშაოების ხარისხის დასკვნა ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროდან;
შესაძლო რისკები - ჩაშლილი/არ შემდგარი ელექტრონული პროცედურები
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - ბრალდებულთა და მსჯავრებულთა ყოფითი და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების
მიზნით მიმდინარეობს დაწესებულებების ცალკეულ შენობათა რემონტი-რეკონსტრუქცია და შესაბამისი მანქანადანადგარებით აღჭურა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - პენიტენციურ დაწესებულებებში ბრალდებულ/მსჯავრდებულთათვის გაუმჯობესებული
ყოფითი და საცხოვრებელი პირობები
საბოლოო შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - მიმდინარეობს სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოები პენიტენციურ სისტემაში არსებული
დაწესებულებების საერთაშორისო სტანდარტებთან მიახლოების მიზნით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - პენიტენციურ სისტემაში არსებული დაწესებულებები მიახლოებულია საერთაშორისო
სტანდარტებს;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - სამშენებლო სამუშაოების ხარისხის დასკვნა ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროდან;
შესაძლო რისკები - ჩაშლილი/არ შემდგარი ელექტრონული პროცედურები
საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური (60 00)
პროგრამის
განმახორციელებელი
საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური
პროექტის აღწერა და
მიზანი
საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების, სუვერენიტეტის, ტერიტორიული მთლიანობისა და სამხედრო პოტენციალის
დაცვა უცხო ქვეყნის სპეციალური სამსახურებისა და ცალკეულ პირთა მართლსაწინააღმდეგო ქმედებისაგან;
სახელმწიფოს კონსტიტუციური წყობილებისა და სახელმწიფო ხელისუფლების არაკონსტიტუციური, ძალადობრივი გზით
შეცვლის გამოვლენა და დაცვის უზრუნველყოფა;
ქვეყნის ეკონომიკური უსაფრთხოების უზრუნველყოფა;
ტერორიზმთან ბრძოლა;
სახელმწიფო უსაფრთხოებისათვის საფრთხის შემცველი ტრანსნაციონალური ორგანიზებული და საერთაშორისო
დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა;
50
კორუფციის თავიდან აცილების, გამოვლენისა და აღკვეთის ღონისძიებების განხორციელება;
სახელმწიფო საიდუმლოების რეჟიმის დაცვა, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით სახელმწიფო
საიდუმლოების დაცვის უზრუნველყოფის ღონისძიებათა განხორციელება და მათი შესრულების კონტროლი;
ქვეყნის საგარეო საფრთხეებისაგან დაცვა.
პროექტის მოსალოდნელი უცხო ქვეყნების სპეცსამსახურების სადაზვერვო და სხვა კაკონსაწინააღმდეგო საქმიანობის დროულად გამოვლენა და
საბოლოო შედეგი
თავიდან აცილება;
სახელმწიფოსთვის მოსალოდნელი საფრთხეების პროგნოზირება და პრევენცია.
სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლება (30 06)
პროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტო
პროექტის აღწერა და
მიზანი
ქვეყანაში სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლების მიზნით, საგანგებო სიტუაციების მართვის ერთიანი სისტემის
ჩამოყალიბება;
საგანგებო სიტუაციების პრევენციის, მასზე მზადყოფნის, რეაგირებისა და მიყენებული ზიანის აღმოფხვრისათვის საჭირო
სამუშაოების უზრუნველყოფის მიზნით საქმიანობის ორგანიზება;
სამოქალაქო უსაფრთხოების ამოცანების გადასაწყვეტად სამოქალაქო უსაფრთხოების ეროვნული გეგმის განხორციელების
კოორდინირება;
საქართველოს კანონით „სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ“ გათვალისწინებული კანონქვემდებარე აქტების ეტაპობრივი
შემუშავება და მიღება;
საგანგებო სიტუაციების მართვის სფეროში სპეციალურად უფლებამოსილი ორგანოს საქართველოს შინაგან საქმეთა
სამინისტროს სსიპ - საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს შესაძლებლობების გაძლიერება;
სააგენტოს უფლებამოსილების განხორციელებისათვის აუცილებელი შესაბამისი სამართლებრივი ბაზის შექმნა;
სააგენტოს ინფრასტრუქტურის მშენებლობა/რეაბილიტაცია, სახანძრო-სამაშველო სპეციალური ავტოტრანსპორტისა და
51
მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება/მოდერნიზაცია.
პროექტის მოსალოდნელი ქვეყანაში გაუმჯობესებული სამოქალაქო უსაფრთხოების დონე;
საბოლოო შედეგი
სააგენტოს პირადი შემადგენლობის
და რეაგირების ძალების, ასევე მოსახლეობის
ინციდენტებზე მზადყოფნის და რეაგირების ეფექტურობის გაზრდილი მაჩვენებელი;
საგანგებო სიტუაციებზე და
ქვეყანაში მართვის ყველა დონეზე, თანამედროვე სტანდარტების საგანგებო და რისკის მართვის შემუშავებული გეგმები,
აგრეთვე მათი სრულყოფისა და განვითარების მიზნით დანერგილი სიმულაციური ვარჯიშები და ზედამხედველობის
ეფექტური მექანიზმები;
ობიექტების უზრუნველყოფა სახანძრო უსაფრთხოების სისტემით, რომელიც მიმართული იქნება ხანძარ საშიში
ფაქტორების, მათ შორის, მათი როგორც მეორადი გამოვლინების თავიდან ასაცილებლად.
საბოლოო შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - ქვეყანაში სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლებისთვის აუცილებელია, საგანგებო
სიტუაციების მართვის ერთიანი სისტემის ჩამოყალიბება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მოსახლეობისა და რეაგირების ძალების, ასევე სააგენტოს პირადი შემადგენლობის საგანგებო
სიტუაციებზე და ინციდენტებზე მზადყოფნა და რეაგირების ეფექტურობა
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - სამოქალაქო უსაფრთხოების ამოცანების გადასაწყვეტად სამოქალაქო უსაფრთხოების ეროვნული
გეგმის განხორციელების კოორდინირება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საგანგებო სიტუაციების პრევენციის, მზადყოფნისა და რეაგირების უზრუნველყოფის მიზნით,
როგორც შიდაუწყებრივი, ასევე საუწყებათაშორისო საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების ძალებისათვის და
მოსახლეობისათვის ორგანიზებული სწავლებებისა და ტერნინგების რაოდენობა
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს კანონით „სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ“ გათვალისწინებული
კანონქვემდებარე აქტების შემუშავება და მიღება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სახანძრო უსაფრთხოების სფეროში განხორციელებული სახელმწიფო პოლიტიკა და
შემუშავებული სახელმწიფო ზომები - რეალიზება, ხანძრის პროფილაქტიკისა და დასახლებების, ორგანიზაცია დაწესებულებების ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვის სისტემის ამაღლებული ეფექტურობა
4.
საბაზისო მაჩვენებელი - არსებული შენობების რეაბილიტაცია და საჭიროების შემთხევაში ახლის აშენება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - განახლებული და აშენებული შენობების რაოდენობა
5.
52
საბაზისო მაჩვენებელი - საგანგებო სიტუაციების მათვის დეპარტამენტის სპეციფიკიდან გამომდინარე საჭიროა
მოძველებული ავტოპარკის განახლება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - განახლებული სპეცტექნიკის რაოდენობა
6.
საბაზისო მაჩვენებელი - სახანძრო-სამაშველო აღჭურვილობისა და ტექნიკური ბაზის სრულყოფა და შემდგომი
განვითარება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - თანამედროვე სახანძრო-სამაშველო აღჭურვილობა და ტექნიკური ბაზა
საერთაშორისო ოპერაციები (29 06)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო
პროგრამის ფარგლებში, თავდაცვის სამინისტრო არსებული მექანიზმების საშუალებით წარმატებით ასრულებს ალიანსის
წინაშე აღებულ ვალდებულებებს და საერთაშორისო უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად მონაწილებს ნატოს ეგიდით
წარმოებულ მტკიცე მხარდაჭერის მისიასა (RSM) და ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალებში (NRF). ამავდროულად, თავდაცვის
სამინისტრო აქტიურად თანამშრომლობს ევროკავშირთან ასოცირების დღის წესრიგისა და ევროკავშირის ერთიანი
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის პოლიტიკის ფარგლებში და მონაწილეობს ევროკავშირის ეგიდით წარმოებულ მისიებში ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკა (EUMAM RCA) და უკრაინაში (EUAM UKR).
პროექტის მოსალოდნელი შეიარაღებული ძალების ნატოსთან თავსებადობის ამაღლება, საერთაშორისო უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის
საბოლოო შედეგი
მხარდაჭერა, ქვეყნის ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის ხელშეწყობა. შეიარაღებული ძალების სამხედრო და
სამოქალაქო კომპონენტებით ნატოსა და ევროკავშირის მისიებში მონაწილეობა.
გამოძიებაზე ზედამხედველობის, სახელმწიფო ბრალდების მხარდაჭერის, დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლისა და პრევენციის
პროგრამა (26 02)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
საქართველოს პროკურატურა
იურიდიული პირების მიერ ჩადენილი კორუფციული დანაშაულის გამოძიებისა და საპროცესო ზედამხედველობის
განხორციელების ხელშეწყობა, აღნიშნული დანაშაულის გამოძიებისა და სისხლისსამართლებრივი დევნის
სახელმძღვანელოს შემუშავება; ადამიანის უფლებების დაცვა გამოძიების მიმდინარეობისა და სისხლისსამართლებრივი
დევნის განხორციელების პროცესში; ამ სფეროში სახელმწიფოს პოზიტიური ვალდებულების დარღვევის გამომწვევი
მიზეზების დადგენა და საერთაშორისო და უფლებადამცველი ორგანიზაციების რეკომენდაციების გათვალისწინება;
ოჯახური ძალადობის, წამების, არასათანადო მოპყრობის, უმცირესობათა უფლებების დარღვევის ფაქტებზე ეფექტური და
53
საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი გამოძიება და სისხლისსამართლებრივი დევნა; პროკურატურის მუშაკთა ახალი,
პროკურატურის წინაშე არსებული გამოწვევების შესაბამისი ეთიკის კოდექსის შემუშავება, არსებული კოდექსის ბუნდოვანი
ნორმების აღმოფხვრა, ეთიკის კოდექსით გათვალისწინებული გადაცდომების კონკრეტიზაცია; სისხლის სამართლის
საქმისწარმოების ელექტრონული სისტემის დახვეწა, პროკურორთა საჭიროებებზე მორგებული
და ადამიანური
რესურსების მართვის ელექტრონული პროგრამების შექმნა, პროკურორთა დატვირთვის ელექტრონული მოდულის
იმპლემენტაციის განხორციელება; პროკურატურის საქმიანობის გამჭვირვალობისა და საზოგადოების წინაშე
ანგარიშვალდებულების უზრუნველყოფის მიზნით მასმედიასთან ურთიერთობის ეფექტური მექანიზმების შექმნა,
საზოგადოებისთვის ინფორმაციის მიწოდების არსებული მექანიზმების სრულყოფა; მოწმისა და დაზარალებულის
კოორდინატორის ინსტიტუტის დახვეწა, დანაშაულის პრევენციის ადგილობრივი საბჭოების შექმნა; პროკურატურის
როლის გაზრდა დანაშაულის პრევენციის პროცესში და ამ მიმართულებით სტრატეგიის შემუშავება; არასრულწლოვანთა
სისხლის სამართლის საქმეებზე პროკურორთა გადამზადება. არასრულწლოვანთა მიმართ იძულებითი ღონისძიებების
გამოყენების პრაქტიკის
საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანა. საქართველოს პროკურატურის
საქმიანობის ეფექტიანობის ზრდის, საერთაშორისო სტანდარტების სამუშაო პრაქტიკაში დანერგვის, განხორციელებული
საკანონდებლო სიახლეების პრაქტიკაში სწორი იმპლემენტირებისა და დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის ხელშეწყობა,
პროკურატურის თანამშრომელთა პროფესიული მომზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების უზრუნველყოფის გზით;
თანმიმდევრული, კოორდინირებული საქმიანობის ხელშეწყობისა და საერთო მიდგომების დანერგვის მიზნით,
პროკურატურისა და სხვა საგამოძიებო უწყებების/მიზნობრივი ჯგუფების წარმომადგენლებისათვის ერთობლივი სასწავლო
პროექტების განხორციელება;
პროექტის მოსალოდნელი • გამოძიებაზე ეფექტური ზედამხედველობის უზრუნველყოფა და სახელმწიფო ბრალდების მხარდაჭერის შესაძლებლობის
საბოლოო შედეგი
ზრდა;
• დანაშაულის (მათ შორის არასრულწლოვანთა შორის) პრევენციაში აქტიური მონაწილეობის უზრუნველყოფა.
• საქართველოს პროკურატურა უზრუნველყოფილი იქნება კვალიფიციური, მაღალი პროფესიული სტანდარტების მქონე,
კომპეტენტური კადრებით.
საბოლოო შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - პროკურორების საქმიანობაზე ზედამხედველობისა და კანონმდებლობის ანალიზის საფუძველზე
გაიდლაინების შემუშავება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად პროკურორების საქმიანობაზე დაკვირვება და რეკომენდაციების შემუშავება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - საქმეების კომპლექსურობისა და რაოდენობის გათვალისწინებით პროკურორების საქმიანობაზე
ზედამხედველობის განხორციელებასთან დაკავშირებული სირთულეები
2.
54
საბაზისო მაჩვენებელი - საზოგადოებრივი პროკურატურის ფარგლებში პრევენციული ღონისძიებების ჩატარება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საზოგადოებრივი პროკურატურის ფარგლებში ყოველწლიურად 30 პრევენციული ღონისძიების
ჩატარება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%;
შესაძლო რისკები - საზოგადოების დაინტერესების და ჩართულობის დაბალი დონე
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - სისტემის თანამშრომლების პროფესიული მომზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების
უზრუნვეყოფის მიზნით, მინიმუმ 130 სასწავლო აქტივობის განხორციელება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სისტემის თანამშრომლების პროფესიული მომზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების
უზრუნვეყოფის მიზნით, 150 სასწავლო აქტივობის განხორციელება (დაახლოებითი მაჩვენებელი);
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%;
შესაძლო რისკები - შეზღუდვების დაწესება საბიუჯეტო თანხების განკარგვაზე. მომსახურების გამარტივებული შესყიდვის
გზით გამონაკლისის გაუქმება
სამხედრო მრეწველობის განვითარება (29 07)
პროექტის აღწერა და
მიზანი
ენერგოუსაფრთხოების სფეროში სამეცნიერო ტექნიკური სამუშაოების გაღრმავებას, საწარმოო ბაზის განახლებას და
თანამედროვე სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანას, შეიარაღებულ ძალებში არსებული შეიარაღების და ტექნიკური
საშუალებების მოდერნიზებასა და აღდგენას. ასევე, მრეწველობის და მათ შორის, მანქანათმშენებლობის რიგი დარგების
განვითარებას, ახალი ტექნოლოგიური პროცესების კვლევასა და ოპტიმიზაციას. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის
ასამაღლებლად და სამხედრო-სამრეწველო კომპლექსის განვითარებისათვის, თავდაცვის სფეროში სამეცნიერო-კვლევების
განხორციელება. საწარმოო სიმძლავრეების გაზრდა–მშენებლობა და ექსპერიმენტალური მოდელების შექმნა შემდგომში
ექსპორტის გაზრდის მიზნით.
პროექტის მოსალოდნელი
განვითარებული სამხედრო მრეწველობა, სამეცნიერო კვლევები.
საბოლოო შედეგი
ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია (23 03)
პროგრამის
განმახორციელებელი
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური
პროექტის აღწერა და
მიზანი
საფინანსო და ეკონომიკურ სფეროში დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა, ქვეყანაში ჯანსაღი, კონკურენტუნარიანი გარემოს
ხარისხის ამაღლება, კანონიერი სამეწარმეო საქმიანობის დაცვა და სამსახურში მწყობრი სისტემის ჩამოყალიბება;
საქართველოსა და საზღვარგარეთის ქვეყნებში პერსონალის შერჩევის კრიტერიუმებისა და პროცედურების კუთხით
55
დაგროვილი გამოცდილების შესწავლა;
საქართველოს ეკონომიკურ საზღვრებზე კონტროლის გამკაცრება გადასახადების გადახდაზე თავის არიდების აღკვეთის
მიზნით, პრევენციული ღონისძიებების გატარება დანაშაულის ჩადენის აღკვეთის მიზნით;
პროექტის მოსალოდნელი საფინანსო და ფისკალურ სფეროში დანაშაულის დონის შემცირება და მინიმუმამდე დაყვანა;
საბოლოო შედეგი
ქვეყანაში ჯანსაღი კონკურენტიანი გარემოს შექმნა;
საგამოძიებო სამსახურის მართვის თანამედროვე პრინციპებზე გადაყვანა.
საბოლოო შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - გამოვლენილი სამართალდარღვევის რაოდენობა (2015 წლის მდგომარეობით) - 1140-მდე და ყველა
საქმეზე დაწყებული წინასწარი გამოძიება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაქსიმალურად გამოვლენილი სამართალდარღვევათა რაოდენობა; გატარებული პრევენციული
ღონისძიებების შედეგად სამართალდარღვევათა შემცირებული რაოდენობა
ეროვნული საგანძურის, დიპლომატიური წარმომადგენლობებისა და საპატრიარქოს დაცვის უსაფრთხოების დონის ამაღლება
(30 02)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სსიპ - დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი
დასაცავი ობიექტების დაცვის ხარისხის ამაღლება;
ციფრული კავშირგაბმულობისა და ობიექტების თანამედროვე დაცვითი საგანგაშო სიგნალიზაციის სისტემებით აღჭურვა;
ავტოპარკის მუდმივი განახლება;
ინფრასტურქტურის მუდმივი რეაბილიტაცია.
პროექტის მოსალოდნელი თანამედროვე და მაღალი ხარისხის დაცვითი სისტემებით აღჭურვილი დასაცავი ობიექტები;
საბოლოო შედეგი
დასაცავი ობიექტების მომსახურება თანამედროვე ავტოსატრანსპორტო საშუალებებით;
56
სსიპ - დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის პირადი შემადგენლობის უზრუნველყოფა თანამედროვე სტანდარტების სამუშაო
პირობებით.
საბოლოო შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - საჭიროა ცენტრალური სამეთვალყურეო პულტის გამართული, ლიცენზირებული, უვადო
პროგრამული უზრუნველყოფა (AES და SIS პროგრამული მომსახურება). საჭიროა ქ. თბილისის, ქ. ქუთასის და ქ. ბათუმის
საერთაშორისო აეროპორტების თანამედროვე დაცვით-საგანგაშო და ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემებით აღჭურვა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ბოლო ვერსიამდე განახლებული დაცვის სიგნალების მონიტორინგის, SIS პროგრამა, SMS
შეტყობინებების დაგზავნის გაუმჯობესებული სერვისი, გაუმჯობესებული სერვერული და ქსელური ინფრასტრუქტურა და
AES და SIS პროგრამული მომსახურება; ქ. ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტის ტექ. გადაიარაღება, მათ შირის
პერიმეტრის დაცვის სისტემების დანერგვა. დასავლეთ საქართველოს აღჭურვა ციფრული რ/სისტემებით
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - მუდმივად საჭიროა ოპერატიული რეაგირების, დაცვა-გაცილებისა, ინკასაციის სისტემის
გამართული მუშაობისთვის ავტომანქანების ჩანაცვლება-შეძენა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ავტომანქანების 25 %-იანი განახლება;
შესაძლო რისკები - დაცვის პოლიციის საკუთარი შემოსავლების შემცირება, ფასების ზრდა, კონკურენციის მატება, სხვა
გაუთვალისწინებელი გარემოებები
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის ბალანსზე არსებული შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაციამოწყობა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - გარემონტებული ადმინისტრაციის მე-2 სართული, კეთილმოწყობილი ეზო, ინკასაცია, დაცვაგაცილების სამმართველოებისთვის აშენებული და გერემონტებული შენობები, საელჩოებისა და საკონსულოების
ობიექტებისთვის შეძენილი და გარემონტებული ჯიხურების რაოდენობა;
შესაძლო რისკები - დაცვის პოლიციის საკუთარი შემოსავლების შემცირება, დასაცავი ობიექტების დაკარგვა, საბანკო
სექტორის მომსახურების ხარისხის გაუარესება (რაც გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების დაკისრებას), ოპერატიული
რეაგირების ჯგუფების მუშაობის ხარისხის გაუარესება (რაც გამოიწვევს მატერიალური ზიანის ანაზღაურებას), ფასების
ზრდა, კონკურენციის მატება, სხვა გაუთვალისწინებელი გარემოებები
მართვის, კონტროლის, კავშირგაბმულობის და კომპიუტერული სისტემები (29 04)
პროექტის აღწერა და
მიზანი
საქართველოს შეიარაღებული ძალების მართვისა და კონტროლისათვის კომუნიკაციებისა და საინფორმაციო
უსაფრთხოების სისტემების გამართულ ფუნქციონირებას. მონაცემებისა და ინფორმაციის უსაფრთხოების დაცვა მოითხოვს
კიბერ და საკომუნიკაციო უსაფრთხოების სისტემებს, რომელთა დახმარებითაც შესაძლებელია მოწინააღმდეგის მხრიდან
საზიანო ქმედებების თავიდან აცილება, უარყოფითი შედეგების შემცირება და ყველა ელემენტის ფუნქციონირების
57
უმოკლეს ვადებში აღდგენა. პროგრამამ უნდა უზრუნველყოს მონაცემთა და ინფორმაციის უსაფრთხოება თავდაცვის
სფეროში და თანამშრომლობა სხვა შესაბამის უწყებებთან. თავდაცვითი ოპერაციების ერთიანობისა და უწყვეტობის
შენარჩუნებისათვის მნიშვნელოვანია ქვედანაყოფების მობილური და სტაციონალური მართვისა და კონტროლის სისტემის
დახვეწა.
პროექტის მოსალოდნელი საქართველოს შეიარაღებული ძალების სტრატეგიული, ოპერატიული და ტაქტიკური მართვისა და კონტროლის სისტემების
საბოლოო შედეგი
ერთიანი ფუნქციონირებადი ქსელი, სისტემა, რომელიც მოიცავს ქვედანაყოფებში სიტუაციის ფლობის, ინფორმაციის
გავრცელებისა და ეფექტური გადაწყვეტილების მიღებისათვის კრიტიკულად მნიშვნელოვან შესაძლებლობებს.
სრულყოფილი პრობაციის სისტემა (27 02)
პროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სსიპ - არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს ადმინისტრაციული შესაძლებლობების
განვითარება;
სარეაბილიტაციო პროგრამების განხორციელება და მათში პრობაციონერების ჩართულობა;
არასრულწლოვანთათვის სასჯელის სახედ შინა პატიმრობასთან დაკავშირებული შესაბამისი ღონისძიებების გატარების
ხელშეწყობა.
პროექტის მოსალოდნელი განვითარდება პრობაციის ეროვნული სააგენტოს ადმინისტრაციული შესაძლებლობები (ახალი ოფისების მშენებლობა და
საბოლოო შედეგი
საჭირო ინვენტარით აღჭურვა, ვიდეოპაემნის სერვისი იფუნქციონირებს სრულფასოვნად, თავისუფლების შეზღუდვის
დაწესებულება იფუნქციონირებს გამართულად, სარეაბილიტაციო სამმართველო იფუნქციონირებს ეფექტურად);
პრობაციონერები ჩართულნი იქნებიან სხვადასხვა სახის სარეაბილიტაციო პროგრამებში, რაც ხელს შეუწყობს დანაშაულის
პრევენციასა და მათ რესოციალიზაციას;
არასრულწლოვანთა მიმართ ახალი კანონის მიღების შემდგომ ელექტრონული მონიტორინგის საშუალებების დანერგვა
ხელს შეუწყობს შინა პატიმრობის ეფექტურად აღსრულებას.
საბოლოო შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2016 წელს გაიხსნა თანამედროვე სტანდარტების ქვემო ქართლის პრობაციის ბიუროს ახალი
ოფისი, სადაც ფუნქციონირებს პრობაციონერთა სარეგისტრაციო სივრცე, ინდივიდუალური გასაუბრების და ჯგუფური
თერაპიის ოთახები, ახალი ოფისიდან ვიდეოპაემნის საშუალებით, მოქალაქეებს შესაძლებლობა ექნებათ დაამყარონ
58
პირდაპირი ვიზუალური და ხმოვანი კავშირი პენიტენციურ დაწესებულებებში განთავსებულ მსჯავრდებულებთან.
პრობაციის ერთ ოფიცერზე საშუალოდ მოდიოდა 121 საქმემდე, სამინისტროს მიერ შემუშავებულია საკანონმდებლო
პაკეტი: გაუქმდეს სასჯელის სახე - თავისუფლების შეზღუდვა და სრულწლოვან მსჯავრდებულებთან მიმართებითაც,
დაინერგოს სასჯელის ახალი სახე - შინაპატიმრობა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - განვითარებულია პრობაციის ეროვნული სააგენტოს ადმინისტრაციული შესაძლებლობები
(ახალი ოფისების მშენებლობა და საჭირო ინვენტარით აღჭურვა, ვიდეოპაემნის სერვისი იფუნქციონირებს სრულფასოვნად,
სარეაბილიტაციო სამმართველო იფუნქციონირებს ეფექტურად) პრობაციის თითო ოფიცერზე დატვირთვა იქნება
არაუმეტეს 150 საქმემდე, ცვლილებები შესულია საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში, გაუქმდებს სასჯელის სახე თავისუფლების შეზღუდვა და სრულწლოვან მსჯავრდებულებთან მიმართებითაც, დაინერგოს სასჯელის ახალი სახე შინაპატიმრობა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - პრობაციონერთა რაოდენობის ზრდის შედეგად დატვირთვა გადააჭარბებს 150 საქმეს;
შესაძლო რისკები - საკანონმდებლო ორგანოს მიერ კანონში შესაბამის ცვლილებაზე უარი; პირობით მსჯავრდებულთა
რაოდენობის ზრდა
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2016 წლის ორ კვარტალში სარეაბილიტაციო პროგრამებში ჩართული იყო 2814 პირობით
მსჯავრდებული, რაც პრობაციონერთა საერთო რაოდენობის (20753) 13.5%–ია. მათ შორის, პირობითი მსჯავრის მქონე 1163
ქალიდან სარეაბილიტაციო პროგრამებში ჩართული იყო 95, ანუ 8,1 %;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სარეაბილიტაციო პროგრამებში ჩართულია პირობთ მსჯავრდებულთა საერთო რაოდენობის
10%;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5% პრობაციონერთა რაოდენობის ცვლილება;
შესაძლო რისკები - პირობით მსჯავრდებულთა რეზისტენტულობა
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2016 წლის 1 იანვრიდან ძალაში შევიდა არასაპატიმრო სასჯელის ახალი სახე – შინაპატიმრობა,
რომელსაც საქართველოს პრობაციის ეროვნული სააგენტო ელექტრონული მონიტორინგის საშუალებების გამოყენებით
აღასრულებს. შინაპატიმრობა, არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის საფუძველზე, ინიშნება 6 თვიდან 1
წლამდე ვადით, ნაკლებად მძიმე დანაშაულის ჩამდენ პირთა მიმართ. არასაპატიმრო სასჯელის ამ სახეს, 2016 წლის 1
აგვისტოს მდგომარეობით, იხდის 1 არასრულწლოვანი, 4-მა არასრულწლოვანმა დაასრულა მისი მოხდა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - არასრულწლოვანთა მიმართ ახალი კანონის მიღების შემდგომ დანერგილია ელექტრონული
მონიტორინგის საშუალებებით შინა პატიმრობის ეფექტურად აღსრულება;
შესაძლო რისკები - არასრულწლოვან პირობით მსჯავრდებულთა რაოდენობის ზრდა,
საქართველოს მიერ საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების ფარგლებში საქართველოს აეროპორტებში
"გათავისუფლებული ფრენების" მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება (მათ შორის, წინა წლებში წარმოქმნილი
დავალიანებების დაფარვა (24 09)
59
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
საქართველოს ევროპის ერთიან საჰაერო სივრცეში ინტეგრაციის პროცესის გაღრმავება;
საერთაშორისო ანტიტერორისტული საქმიანობის ხელშეწყობა კომპეტენციის ფარგლებში;
ფრენების უსაფრთხოებისა და საავიაციო უშიშროების დონის ამაღლება;
აშშ-ს სამხედრო ავიაციის საჰაერო ნავიგაციით და პილოტაჟით უზრუნველყოფა;
ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების წევრ სახელმწიფოებსა და „პარტნიორობა მშვიდობისათვის“ პროგრამაში
მონაწილე სხვა სახელმწიფოებს შორის შეთანხმებით გათვალისწინებული პირობების შესრულების უზრუნველყოფა.
პროექტის მოსალოდნელი
ფრენის უსაფრთხოებისა და საავიაციო უშიშროების ხარისხის ამაღლება
საბოლოო შედეგი
საბოლოო შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველო ევროპის ერთიან საჰაერო სივრცეში ინტეგრირებულია; ჩრდილოატლანტიკური
ხელშეკრულების წევრ სახელმწიფოებსა და „პარტნიორობა მშვიდობისათვის“ პროგრამაში მონაწილე სხვა სახელმწიფოებს
შორის შეთანხმებით გათვალისწინებული პირობები შესრულებულია;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ფრენების უსაფრთხოებისა და საავიაციო უშიშროების ხარისხის ამაღლება
საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი (03 01)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი
სამხედრო აღმშენებლობისა და ქვეყნის თავდაცვის ორგანიზაციის მიამრთულებით უმაღლესი დონის გადაწყვეტილებების
მიღება; სამხედრო ძალების სტრუქტურისა და რაოდენობის განსაზღვრის პროექტების მომზადება; ეროვნული
უსაფრთხოების პოლიტიკის დაგეგმვის კოორდინაცია კანონმდებლობით მინიჭებული კომპეტენციის ფარგლებში და
ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის მონაწილეობის უარუნველყოფა.
საინფორმაციო-ანალიტიკური საქმიანობის მიმართულებით ქვეყნს თავდაცვის, უშიშროებისა და სამხედრო აღმშენებლობის
საკითხებზე აქტების მომზადება და
ექსპერტიზა, საინფორმაციო-ანალიტიკური მასალების მომზადება და ამ მასალებით საქართველოს პრეზიდენტისა და
60
უშიშროების საბჭოს წევრების უზრუნველყოფა. ქვეყნის თავდაცვისა და უშიშროების სფეროში საქართველოს
კანონმდებლობით
გათვალისწინებული საქმიანობის მიმართულებით საქართველოს ეროვნული უშიშროებისს აბჭოს დასკვნებისა და
გადაწყვეტილებების პროექტების მომზადება.
დანაშაულის პრევენცია და ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაცია (26 07)
პროექტის აღწერა და
მიზანი
პროგრამის მიზანს წარმოადგენს საქართველოში დანაშაულის რეციდივის თავიდან აცილების ხელშეწყობა, რისკჯგუფებთან
მუშაობა და პირველადი დანაშაულის პრევენციასთან დაკავშირებული ღონისძიებების გატარება. ამ მხრივ 2017-2020
წლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები მიმართული იქნება ახალგაზრდების ფიზიკური, შემეცნებითი, გონებრივი,
სოციალური და მოხალისეობრივი კულტურის განვითარებაზე, ყოფილი პატიმრების ინდივიდუალური საჭიროებების
გათვალისწინებით მათი ფიზიკური და ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მოგვარებაზე, შრომის ბაზრის
მოთხოვნების ადეკვატური ტრენინგების/პროფესიული გადამზადების კურსების შეთავაზებაზე, პოტენციურ
დამსაქმებელთან რეკომენდაციების გაწევაზე, განრიდება-მედიაციის სფეროს ინსტიტუციური ჩარჩოს დახვეწაზე, საგრანტო
პროგრამების საშუალებით დეფიციტური სერვისების მიწოდებასა და შემდგომ განვითარებაზე.
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ღონისძიებები ყოფილ პატიმართა ფიზიკური და ფსიქიკური ჯანმრთელობის
პრობლემების მოგვარების, პროფესიული გადამზადების და პროგრამის წარმატებული მონაწილეების დასაქმების
ხელშეწყობის, განრიდებისა და მედიაციის პროგრამის ეფექტურობის და მასში ჩართული პროფესიონალების
გადამზადების, დანაშაულის ჩადენის რისკის ქვეშ მყოფი არასრულწლოვნებისთვის სპეციალიზებული სერვისების
შეთავაზების, აგრეთვე, ქვეყნის მასშტაბით რეფერალის სისტემის შემუშავების, არასრულწლოვნებში დანაშაულის
პირველადი პრევენციის მიზნით ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციის, მოხალისეობის განვითარებისა და
სამოქალაქო და სამართლებრივი ცნობიერების დონის ამაღლების, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საგრანტო
პროგრამის განვითარებისა და ადმინისტრირების მიმართულებებით.
პროექტის მოსალოდნელი ყოფილ პატიმართა და დანაშაულის ჩადენის რისკჯგუფში მყოფ პირთა რეაბილიტაცია და რესოციალიზაცია;
საბოლოო შედეგი
დანაშაულის ადრეული პრევენციული აქტივობების საშუალებით არასრულწლოვნებში დანაშაულის ადრეული პრევენცია.
საბოლოო შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2016 წლის პირველ კვარტალში ცენტრის ხელშეწყობით დასაქმდა 39 ბენეფიციარი/ბენეფიციარის
ოჯახის წევრი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2017 წელი - დასაქმებული 140 ბენეფიციარი/ბენეფიციარის ოჯახის წევრი 2018 წელი დასაქმებული 150 ბენეფიციარი/ბენეფიციარის ოჯახის წევრი 2019 წელი - დასაქმებული 160 ბენეფიციარი/ბენეფიციარის
61
ოჯახის წევრი 2020 წელი - დასაქმებული 170 ბენეფიციარი/ბენეფიციარის ოჯახის წევრი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5 ბენეფიციარი;
შესაძლო რისკები - ბენეფიციარების შესაბამისი უნარ-ჩვევების არქონა; დამსაქმებლების ნაკლებობა
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - დანაშაულის ადრეული პრევენციის აქტივობებში 2016 წლის 31 მარტის მდგომარეობით ჩართულია
5239 არასრულწლოვან;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2017 - 2020 წლებში დანაშაულის ადრეული პრევენციის აქტივობებში ჩართული 5500
არასრულწლოვანი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - სხვა ორგანიზაციების მიერ მიწოდებული მსგავსი სერვისები. დაგეგმილი აქტივობების
განსახორციელებლად საჭირო ფინანსური და ადამიანური რესურსის სიმცირე
სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნა და მართვა (30 05)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების დეპარტამენტი
სახელმწიფო რეზერვების მატერიალურ ფასეულობათა ოპერაციების წარმოება;
სახელმწიფო რეზერვში ჩასაწყობ მატერიალურ ფასეულობათა ახალი ნომენკლატურის შემუშავება და დადგენილი წესით
მისი დამტკიცება;
სახელმწიფო რეზერვში რიცხულ მატერიალურ მარაგებზე მონიტორინგის და სისტემატური კონტროლის განხორციელება.
პროექტის მოსალოდნელი ქვეყნის სამობილიზაციო მზადყოფნა საომარი მოქმედებების, სტიქიური უბედურებების, ეკონომიკური ბლოკადის,
საბოლოო შედეგი
შესაძლო მიწისძვრების, ტექნოგენური კატასტროფების და სხვა მოულოდნელად წარმოქმნილი ექსტრემალური
სიტუაციების შედეგების ლიკვიდაციის უზრუნველსაყოფად, ჰუმანიტარული დახმარების გასაწევად, შიდა ბაზარზე
მარეგულირებელი ზემოქმედებისათვის, საწარმოების და ორგანიზაციების ნედლეულით, სათბობ-ენერგეტიკული
რესურსებით, მოსახლეობის სურსათის ძირითადი სახეობებით მომარაგებაში დროებით შეფერხებებისას სახელმწიფო
მხარდაჭერისთვის;
მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა საგანგებო და კრიზისულ სიტუაციებში.
საბოლოო შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების სწორად მართვისთვის აუცილებელია შესაბამისი
62
ოპერაციების წარმოება, კონტროლი და მათი დაცულობის უზრუნველყოფა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების წარმოებული ოპერაციები, მათი კონტროლი მართვა
და დაცულობის უზრუნველყოფა
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - ნებისმიერ სამინისტროში, თუ სარეზერვო ბაზებში ჩაწყობილი მატერიალური ფასეულობების
შენახვის პირობების დაცვის, მათი ვარგისიანობის, რაოდენობრივი და ხარისხობრივი უზრუნველყოფის მიზნით, საჭიროა
სისტემატური კონტროლის განხორციელება, რომ ადგილი არ ჰქონდეს ფასეულობების თვითნებურ ხარჯვას ან
გაუვარგისებას;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სამინისტროში, თუ სარეზერვო ბაზებში ჩაწყობილი მატერიალური ფასეულობების შენახვის
პირობების დაცვის, მათი ვარგისიანობის, რაოდენობრივი და ხარისხობრივი უზრუნველყოფის მიზნით,
განხორციელებული სიტემატური კონტროლი
სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლება (30 08)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სსიპ - 112
საქმიანობის სფეროში შემავალი საგანგებო სიტუაციებისა და გადაუდებელი დახმარების აუცილებლობის შემთხვევათა
შესახებ შეტყობინებების მიღების, დამუშავების და მათზე რეაგირებისთვის შესაბამისი სუბიექტებისთვის ინფორმაციის
დროული მიწოდების, საგანგებო სიტუაციებისა და გადაუდებელი დახმარების აუცილებლობის სხვა შემთხვევათა მართვის
შესახებ უფლებამოსილ სუბიექტებთან კოორდინირებული მუშაობის, საგანგებო სიტუაციებსა და გადაუდებელი
დახმარების აუცილებლობის შემთხვევებზე რეაგირების განმახორციელებელი უფლებამოსილი სუბიექტების
დანიშნულების ადგილას მისვლამდე თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, მოქალაქეთათვის შესაბამისი კონსულტაციების
გაწევის და აუცილებელი პირველადი ინფორმაციის მიწოდების მიზნით საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარება და
შესაბამისი ინოვაციების დანერგვა.
პროექტის მოსალოდნელი
112-ის გაზრდილი ხელმისაწვდომობა და მომართვიანობა დაკავშირების ალტერნატიული არხების მეშვეობით.
საბოლოო შედეგი
საბოლოო შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - გაზრდილი მიმართვიანობის ფონზე საჭიროა ახალი ალტერნატიული არხის არსებობა რათა, კიდევ
უფრო მეტ ბენეფიციარს გაეწიოს დროულად და შეუფერხებლად საჭირო დახმარება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მობილური აპლიკაციითა და eCall-ის მეშვეობით 112 ოპერატორთან დაკავშირების
შესაძლებლობა
63
სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს მომსახურების ეფექტიანობის უზრუნველყოფა
და ყველა დაინტერესებული პირისთვის ხელმისაწვდომობა (30 07)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სსიპ - შსს მომსახურების სააგენტო
სააგენტოს მიერ მიწოდებული სერვისების მუდმივ რეჟიმში დახვეწა და სააგენტოს მიმართ ნდობის ხარისხი ამაღლება;
სააგენტოს მიერ უფრო მეტად სწრაფი, მოქნილი და თითოეული მოქალაქის ინტერესზე მორგებული მომსახურების
უზრუნველყოფა.
პროექტის მოსალოდნელი საქართველოს 12 რეგიონის ნაწილობრივ და 5 რეგიონის სრულად დაფარვა;
საბოლოო შედეგი
განახლებული ავტოპარკი, შეუფერხებლად ჩატარებული გამოცდების რაოდენობა;
.
ყოველდღიურად გამართული მომსახურების პროცესი;
ოფიციალური ლიცენზიების გამოყენება და დახმარება პროდუქტის მწარმოებლისგან;
უსაფრთხოების სტანდარტების დაცვა. მიღებული მოქნილი და განვითარებადი პროდუქტი, დამატებული ახალი
მომსახურებები;
ინფორმაციული უსაფრთხოების დაცვის მექანიზმების ხარჯზე ინფორმაცია იქნება მეტად დაცული უკანონო შეღწევებისგან
და მინიმუმამდე შემცირებული ინფორმაციის დაკარგვის ალბათობა.
საბოლოო შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - საგზაო უსაფრთხოების დონის ამაღლებისა და ევროპარლამენტის ასევე საბჭოს 2006 წლის 20
დეკემბრის დირექტივის შესრულების მიზნით მართვის უფლების მისაღების პრაქტიკული გამოცდის დამატებით ქალაქის
ქუჩებში ჩატარება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შეძენილი 92 სატრანსპორტო საშუალება. საქართველოს 12 რეგიონიდან 7 რეგიონში მხლოდ "B"
კატეგორიის მართვის მოწმობის გაცემის შესადძლებლობა ხოლო 5 რეგიონში ყველა კატეგორიის მართვის მოწმობის გაცემის
შესაძლებლობა
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - გამოცდის მიმდინარეობის პროცესში ავტომანქანების მწყობრიდან ხშირი გამოსვლა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შეძენილი 45 ახალი საგამოცდო ავტომანქანა
3.
64
საბაზისო მაჩვენებელი - დღეის მდგომარეობით ამბროლაურში არ ხდება მოსახლეობისთვის საგენტოს სერვისების
მიწოდება შენობის არარსებობის გამო;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ქ. ამბროლაურში აშენებული ახალი შენობა და მოწყობილი საგამოცდო მოედანი შესაბამისად
სრული მომსახურების გაწევის შესაძლებლობა
65
რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
კოდი
25 02
25 03
25 04
36 03
36 01
24 05
29 05
24 08
25 01
24 11
36 02
24 02
24 10
დასახელება
საგზაო ინფრასტრუქტურის
გაუმჯობესების ღონისძიებები
რეგიონული და მუნიციპალური
ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია
წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის
აღდგენა-რეაბილიტაცია
სასისტემო მნიშვნელობის
ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება
ენერგეტიკის სფეროში პოლიტიკის
შემუშავება და მართვა
ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა
ინფრასტრუქტურის განვითარება
საქართველოში ინოვაციებისა და
ტექნოლოგიების განვითარება
რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის
განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და
მართვა
ინოვაციური ეკოსისტემის განვითარება
(IBRD)
ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის
მშენებლობა-რეაბილიტაცია
ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს
რეგულირება
ბაქო - თბილისი - ყარსის სარკინიგზო
მაგისტრალის მშენებლობისათვის
მარაბდა - ახალქალაქი - კარწახის
მონაკვეთზე კერძო საკუთრებაში
2017 წლის
პროექტი
მ.შ.
საბიუჯეტო
სახსრები
მ.შ.
საკუთარი
სახსრები
2018 წლის
პროგნოზი
2019 წლის
პროგნოზი
2020 წლის
პროგნოზი
663,000.00
663,000.00
0.00
990,500.00
745,000.00
432,000.00
230,830.00
217,830.00
13,000.00
294,532.00
284,663.00
82,100.00
200,400.00
200,400.00
0.00
294,124.00
186,999.00
12,000.00
86,650.00
86,650.00
0.00
149,500.00
288,400.00
295,000.00
31,460.00
31,000.00
460.00
31,460.00
31,460.00
31,460.00
22,963.00
22,069.00
22,963.00
22,069.00
0.00
0.00
23,000.00
22,100.00
23,000.00
22,100.00
23,000.00
22,100.00
8,504.00
8,444.00
60.00
8,550.00
8,550.00
8,550.00
5,170.00
5,170.00
0.00
5,200.00
5,200.00
5,200.00
5,000.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,350.00
3,350.00
0.00
11,500.00
11,600.00
2,000.00
1,197.00
1,177.00
20.00
1,235.00
1,236.00
1,240.00
80.00
80.00
0.00
0.00
0.00
0.00
66
კოდი
24 15
24 14
24 13
24 16
24 17
დასახელება
არსებული მიწების გამოსყიდვაკომპენსაცია
სსიპ - სახმელეთო ტრანსპორტის
სააგენტო
სსიპ - საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო
სსიპ - სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო
სსიპ - საქართველოს სახელმწიფო
ჰიდროგრაფიული სამსახური
ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის
განვითარება
სულ
2017 წლის
პროექტი
მ.შ.
საბიუჯეტო
სახსრები
მ.შ.
საკუთარი
სახსრები
2018 წლის
პროგნოზი
2019 წლის
პროგნოზი
2020 წლის
პროგნოზი
11,005.00
0.00
11,005.00
5,000.00
5,500.00
6,000.00
8,315.00
4,230.00
0.00
0.00
8,315.00
4,230.00
8,520.00
4,000.00
8,730.00
4,100.00
8,950.00
4,200.00
3,110.00
0.00
3,110.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
240,000.00
0.00
0.00
40,200.0
2,092,221.0
1,629,538.0
936,800.0
1,307,333.0
1,267,133.0
67
საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები (25 02)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
საავტომობილო გზების დეპარტამენტი
გეოგრაფიული მდებარეობიდან გამომდინარე, საქართველომ შეიძინა ევროპისა და აზიის დამაკავშირებელი სატრანსპორტო
დერეფნის სტატუსი. ვინაიდან, სატვირთო გადაზიდვების საკმაოდ დიდი ნაწილი ავტოტრანსპორტზე მოდის,
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მიმართულებას საავტომობილო გზები
წარმოადგენს. საავტომობილო გადაზიდვებზე გაზრდილმა მოთხოვნამ განაპირობა არსებული გზების რეკონსტრუქცა,
არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის განახლება-მოდერნიზება და ზოგ შემთხვევაში უსაფრთხო, ცენტრალური ქალაქების
გვერდის ავლით, ახალი საგზაო მონაკვეთების მშენებლობის აუცილებლობა, რითაც გარკვეული ტერიტორიები
გამოთავისუფლდება. აღნიშნული კი ტურიზმის განვითარების და ახალი ტურისტული ობიექტების მშენებლობის
საფუძველი იქნება.
საქართველოს საგზაო ქსელის ინტეგრირება საერთაშორისო საგზაო კომუნიკაციების სისტემაში, ქვეყნის საავტომობილო
გზების გამტარუნარიანობის გაზრდა, ავტოსატრანსპორტო დერეფნის განვითარება და საერთაშორისო სატრანზიტო
კონკურენტუნარიანობის გაზრდა, სახელმწიფოთაშორისო და რეგიონთაშორისო ავტოსაგზაო კავშირების გაუმჯობესება,
მოსახლეობის გაზრდილი ეკონომიკური აქტივობის, ინტენსიური ავტომობილიზაციის დონისა და გაზრდილი
სატრანსპორტო ნაკადების დონესთან საავტომობილო საგზაო ქსელის განვითარების ტემპების შესაბამისობის
უზრუნველყოფა.
პროექტის მოსალოდნელი ქვეყნის გაზრდილი საავტომობილო გზების გამტარუნარიანობა და საქართველოს საგზაო ქსელის ჩართვა საერთაშორისო
საბოლოო შედეგი
საგზაო კომუნიკაციების სისტემაში;
მოდერნიზებული და რეაბილიტირებული საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო
გზები და საგზაო ინფრასტრუქტურა;
მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება;
მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციულ ცენტრებთან, თვითმმართველ ქალაქებთან, ისტორიულ ძეგლებთან და
ტურისტულ ადგილებთან გამარტივებული დაკავშირება;
შემცირებული გადაადგილებისათვის საჭირო დრო.
საბოლოო შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - რეკონსტრუირებული-რეაბილიტირებული: საავტომობილო გზა - 529 კმ; ხიდი - 34; პერიოდულიმიმდინარე შეკეთება და შენახვა ზამთრის პერიოდში: საავტომობილო გზა - 6000 კმ; ამორტიზირებული საავტომობილო გზა
- 187 კმ; განათებული საავტომობილო გზა - 79 კმ; სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი სამუშაოები - 25 ობიექტი; სტიქიური
მოვლენების სალიკვიდაციო და პრევენციის მიზნით ჩატარებელი სამუშაოები - 25 ობიექტი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მშენებლობა-რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია: საავტომობილო გზა - 442 კმ; ხიდი - 54; გირაბი 1; პერიოდული-მიმდინარე შეკეთება და შენახვა ზამთრის პერიოდში: საავტომობილო გზა - 6050 კმ; განათებული
68
საავტომობილო გზა - 26 კმ; სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი სამუშაოები - 20 ობიექტი; სტიქიური მოვლენების
სალიკვიდაციო და პრევენციის მიზნით ჩატარებელი სამუშაოები - 30 ობიექტი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - სხვა გაუთვალისწინებელი მოვლენები და დამატებითი სამუშაოები
საავტომობილო გზების პროგრამების მართვა (25 02 01)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
საავტომობილო გზების დეპარტამენტი
საავტომობილო გზების ინფრასტრუქტურული პროექტების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელება,
საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის საავტომობილო გზების მშენებლობა-რეაბილიტაციის
ადმინისტრირება და მონიტორინგი.
პროექტის მოსალოდნელი
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების შედეგად შესაბამისი მიზნების მიღწევა.
შუალედური შედეგი
შუალედური შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
მიზნობრივი მაჩვენებელი - არსებული პროექტების შეუფერხებლად განხორციელების ადმინისტრირება
გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა (25 02 02)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
საავტომობილო გზების დეპარტამენტის აპარატი
საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების რეაბილიტაცია;
მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციულ ცენტრებთან, თვითმმართველ ქალაქებთან, ისტორიულ და კულტურულ
ძეგლებთან, ასევე, მოსაზღვრე ქვეყნებთან მისასვლელი საავტომობილო გზების პერიოდული შეკეთება და რეაბილიტაცია,
რეკონსტრუქცია-მოდერნიზაცია და განვითარება;
სტიქიური და სხვა ფორსმაჟორული მოვლენების შედეგების ლიკვიდაცია.
პროექტის მოსალოდნელი ჩატარებული სამუშაოების შედეგად აშენებული, მოდერნიზირებული და რეაბილიტირებული იქნება საერთაშორისო და
შუალედური შედეგი
შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზები, ასევე, შეკეთდება და აღდგება ხიდები, რითაც
მნიშვნელოვლად მოწესრიგდება მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციულ ცენტრებთან, თვითმმართველ ქალაქებთან,
ისტორიულ ძეგლებთან და ტურისტულ ადგილებთან მისასვლელი გზები.
შუალედური შედეგის
69
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - აშენებული-რეკონსტრუირებული-რეაბილიტირებული: საავტომობილო გზა - 557 კმ; ხიდი - 79;
გირაბი - 1; პერიოდული-მიმდინარე შეკეთება და შენახვა ზამთრის პერიოდში: საავტომობილო გზა - 6000 კმ;
ამორტიზირებული საავტომობილო გზა - 187 კმ; განათებული საავტომობილო გზა - 79 კმ; სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი
სამუშაოები - 25 ობიექტი; სტიქიური მოვლენების სალიკვიდაციო და პრევენციის მიზნით ჩატარებელი სამუშაოები - 25
ობიექტი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია: საავტომობილო გზა - 415 კმ; ხიდი - 30; პერიოდულიმიმდინარე შეკეთება და შენახვა ზამთრის პერიოდში: საავტომობილო გზა - 6050 კმ; განათებული საავტომობილო გზა - 26
კმ; სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი სამუშაოები - 20 ობიექტი; სტიქიური მოვლენების სალიკვიდაციო და პრევენციის
მიზნით ჩატარებელი სამუშაოები - 30 ობიექტი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - სხვა გაუთვალისწინებელი მოვლენები და დამატებითი სამუშაოები
ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა (25 02 03)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი; სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი
(საფინანსო ნაწილში)
პროექტის აღწერა და
მიზანი
ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, სატრანსპორტო გადაზიდვების საერთაშორისო
კორიდორებში საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის კონკურენტუნარიანობის გაზრდა, ავტოტრანსპორტის ნაკადების
გამტარუნარიანობის ამაღლება და უსაფრთხო მოძრაობის უზრუნველყოფა.
პროექტის მოსალოდნელი მოდერნიზებული და განვითარებული ევროპა–კავკასია–აზიის სატრანსპორტო დერეფნის შემადგენილი ნაწილის ფოთი–
შუალედური შედეგი
თბილისი–წითელი ხიდის საავტომობილო გზა (E-60 ავტომაგისტრალი).
შუალედური შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - აშენებული-რეკონსტრუირებული: საავტომობილო გზა - 28 კმ; ხიდი - 45; გირაბი - 1;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მშენებლობა-რეკონსტრუქცია: საავტომობილო გზა - 27 კმ; ხიდი - 24; გვირაბი - 1;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - სხვა გაუთვალისწინებელი მოვლენები და დამატებითი სამუშაოები
რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (25 03)
პროგრამის
განმახორციელებელი
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო; სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური
განვითარების ფონდი; შპს საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია; შპს სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია
70
პროექტის აღწერა და
მიზანი
მუნიციპალიტეტებში სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება და მათთან დაკავშირებული
სხვადასხვა მომსახურებების შესყიდვა; სახელმწიფო მნიშვნელობის (ადმინისტრაციული, სტრატეგიული, სამხედრო,
პოლიციური და სხვა დანიშნულების) ობიექტების სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელება;
ნაპირდაცვითი
სამუშაოების
უზრუნველყოფა;
ქვეყანაში
ტურიზმის
განვითარების
მიზნით
სხვადასხვა
ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება. ასევე, სამინისტროს მართვაში არსებული საწარმოების საოპერაციო
ხარჯებისა და შესაბამისი ფუნქციური დავალებების შესასრულებლად წარმოებული სამშენებლო და სარეაბილიტაციო
სამუშაოების და მათთან დაკავშირებული სხვადასხვა მომსახურებების შესყიდვა. მუნიციპალიტეტებში (გარდა ქალაქ
თბილისის მუნიციპალიტეტისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისა) არასახიფათო ნარჩენების ნაგავსაყრელების
მოწყობა, მართვა და დახურვა, ნარჩენების გადამტვირთავი სადგურების მოწყობა და მართვა.
დონორების მიერ დაფინანსებული პროექტების მოსამზადებლად
საჭირო ღონისძიებების გატარება, საპროექტო
დოკუმენტაციების მომზადება და ანალიზი.
პროექტის მოსალოდნელი განვითარებული და რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურა მუნიციპალიტეტებში;
საბოლოო შედეგი
ამაღლებული საინვესტიციო მიმზიდველობა;
გაუმჯობესებული საცხოვრებელი პირობები.
საბოლოო შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - აშენებული-რეაბილიტირებული: 300 ადგილიანი სტუდენტური საერთო საცხოვრებელი;
სახელმწიფო მნიშვნელობის ობიექტი - 1; ტურისტული ინფრასტრუქტურა - 9; საავტომობილო გზა - 70.2 კმ; ტალღმტეხი
ნაგებობა - 3. მოწყობილი: წყალარინების სისტემა - 3; სანაპირო ზოლი - 7.5 კმ. ამორტიზირებული საავტომობილო გზა - 78
კმ; ობიექტი - 5 ერთეული. დასრულებული პროექტირება - 18 ობიექტი. კეთილმოწყობილი ნაგავსაყრელი - 30 ერთეული;
დახურული ნაგავსაყრელი - 19 ერთეული; გადამტვირთი სადგური - 5 ერთეული;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მშენებლობა-რეაბილიტაცია-რესტავრაცია: საავტომობილო გზა - 92.5 კმ; ხიდი - 4 ერთეული;
ობიექტი - 13; ტურისტული ინფრასტრუქტურა - 7 ობიექტი; თბილისის მეტროსადგური. მოწყობილი: წყალმომარაგებისა და
წყალარინების სისტემები - 6 ერთეული; სანაპირო ზოლი - 2 კმ. შეძენა: კომპაქტორიანი ნაგავმზიდი მანქანები - 146
ერთეული; მყარი ნარჩენების კონტეინერები - 7,195 ერთეული. დახურული ნაგავსაყრელი - 4 ერთეული;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - სხვა გაუთვალისწინებელი მოვლენები და დამატებითი სამუშაოები
წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია (25 04)
პროგრამის
განმახორციელებელი
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო; სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური
განვითარების ფონდი; შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“
პროექტის აღწერა და
მიზანი
მუნიციპალიტეტებში მცხოვრები მოსახლეობის და დაწესებულებების ეკოლოგიურად სუფთა, გაფილტრული,
ზედაპირული გრუნტის წყლების მოხვედრისგან დაცული სასმელი წყლის 24 საათიანი მიწოდების რეჟიმით
71
უზრუნველყოფა; საქართველოს დიდ ქალაქებსა და სოფლებში წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემების აღდგენარეაბილიტაცია;
მუნიციპალიტეტებში წყალსადენის სათავე ნაგებობების მოწყობა და ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობების
მშენებლობა-რეაბილიტაცია;
ტურისტულ-დასასვენებელ ცენტრებში წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება.
პროექტის მოსალოდნელი 24 საათიანი მომარაგება სასმელი წყლით;
საბოლოო შედეგი
მოწესრიგებული წყალარინების სისტემები;
განვითარებული ტურისტული ინფრასტრუქტურა.
საბოლოო შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - დასრულებული 30 ობიექტი; დასრულებული პროექტირება 2 გამწმენდ ნაგებობაზე; აშენებულირეაბილიტირებული: ქ. ფოთი - რეზერვუარი - 4, საფილტრი და სატუმბი სადგურები, ჭაბურღილები, გამანაწილებელი
ქსელები, ქ. ქუთაისი - რეზერვუარი, სატუმბი სადგური, გამანაწილებელი ქსელები;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 24 საათიანი მომარაგება სასმელი წყლით; განვითარებული ტურისტული ინფრასტრუქტურა; 2
გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა; მშენებლობა-რეაბილიტაცია: სათავე ნაგებობა - 5, რეზერვუარები - 5, მაგისტრალური
მილსადენები - 5, გამანაწილებელი ქსელები - 5, წყალარინების ქსელები - 5, კოლექტორები - 5, სატუმბი სადგურები - 5,
გამწმენდი ნაგებობები - 5;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - სხვა გაუთვალისწინებელი მოვლენები და დამატებითი სამუშაოები
სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება (36 03)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სს სახელმწიფო ელექტროსისტემა; ენერგეტიკის სამინისტროს აპარატი
ქვეყანაში არსებული მაღალი და საშუალო ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობა რეაბილიტაცია;
მეზობელ ქვეყნებთან არსებული ელექტროგადამცემი ხაზების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა.
სისტემის მოძველებული ქვესადგურების თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვა და სხვადასხვა სიმძლავრის ახალი
ქვესადგურების მშენებლობა.
თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის განვითარებისათვის შესაბამისი ელექტროგადამცემი ქსელის მოწყობა.
პროექტის მოსალოდნელი სისტემის მდგრადობისა და საექსპორტო პოტენციალის გაზრდა.
საბოლოო შედეგი
მეზობელ ქვეყნებთან ელექტროენერგიის გამტარუნარიანობის გაზრდა;
500 კვ მაგისტრალი - ენგური/ზესტაფონი/ახალციხე (ეგხ „იმერეთი“ და ეგხ „ზეკარი“) და 500 კვ ძაბვის ხაზის “კავკასიონის”
(საქართველო-რუსეთი) დარეზერვება;
72
ხუდონი/ენგურის კვანძიდან სიმძლავრის გატანის უსაფრთხოების ამაღლება თურქეთსა და საქართველოს აღმოსავლეთ
რეგიონისკენ (სომხეთისკენ) და რუსეთიდან და ენგურის კვანძიდან თურქეთისკენ;
თერგის პერსპექტიული ჰესების ქსელში ინტეგრირება;
აფხაზეთის, სამეგრელოს, აჭარისა და გურიის ელექტრომომარაგების საიმედოობის ამაღლება;
პერსპექტიული ჰესების სიმძლავრის უსაფრთხო ევაკუაცია: მესტიის რეგიონის ჰესების, მდინარე ნენსკრას შენაკადების და
ნენსკრაჰესის, ხუდონჰესის, ცხენისწყლის კასკადის ჰესების და ხელედულაჰესის, გურიის რეგიონის პერსპექტიული
ჰესების, მდინარე რიონის ქვემო ზონის (ვარციხის კასკადის) ჰესების სიმძლავრეების ქსელში ინტეგრირება და ტრანზიტი
მომხმარებლებისკენ.
საბოლოო შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - დონორებთან მიმდინარეობს სასესხო ხელშეკრულების გაფორმებასთან დაკავშირებული
პროცედურები;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ახალი 500 კვ ეგხ წყალტუბო -ახალციხე - ტორტუმი; 250 მგვარ რეაქტორი ქ/ს ზესტაფონიში; 500
კვ ეგხ ჯვარი-წყალტუბო; 220 კვ ორჯაჭვა ეგხ "ხუდონი-ნენსკრა"; 110 კვ ეგხ "ხუდონი-მესტია", ახალი ორჯაჭვა 110კვ ხაზი
"ოზურგეთი-ჩოხატაური";
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 30 % / პროექტების განხორციელების ვადები;
შესაძლო რისკები - ხელშეკრულების პირობები შეთანხმება, სატენდერო და შესყიდვის პროცედურები, ბუნებრივი პირობები
ენერგეტიკის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა (36 01)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს აპარატი; სსიპ ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტო
ენერგეტიკის უსაფრთხოების სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება, სახელმწიფო სტრატეგიისა და სახელმწიფო
პროგრამების შესრულების მონიტორინგი და მათი განხორციელების კოორდინაცია.
საქართველოს ენერგეტიკის დარგში ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა.
ელექტროენერგიის დამატებითი, ალტერნატიული და განახლებადი წყაროების მოძიების, ენერგიის შემცველი წყაროების
უპირატესი ათვისებისა და ამ კუთხით დარგის სტაბილური განვითარების უზრუნველსაყოფად სახელმწიფო პოლიტიკის
შემუშავება.
ქვეყნის მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა.
არსებული წილობრივი განაწილების ხელშეკრულებების შესრულების მონიტორინგი, მოქმედი ინვესტორების საქმიანობის
კოორდინაცია, აღნიშნულის ფარგლებში ნავთობისა და გაზის ოპერაციების მონოტორინგი, კომპანიების ყოველწლიური
სამუშაო გეგმების და ბიუჯეტების განხილვა, შეთანხმება და შესრულების მონიტორინგი.
ინვესტორებისაგან ყველა სახის ტექნიკური ინფორმაციის მიღება, დამუშავება, სისტემატიზაცია, ნავთობისა და გაზის
ოპერაციების წარმოების საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობის დადგენა, ნავთობისა და გაზის ოპერაციების,
73
ნავთობის გადამუშავების, გაზის დამუშავების და ნავთობგაზპროდუქტების ტრანსპორტირების საქმიანობის ერთიანი
მარეგულირებელი საფუძვლების შექმნა.
ნავთობისა და გაზის რესურსების ათვისების და ნავთობის გადამუშავების სფეროში ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა.
შავი ზღვის შელფის საქართველოს ნაწილზე ნახშირწყალბადების რესურსების ათვისების მიზნით პოტენციური
ინვესტორების მოძიება.
საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში (იმერეთის, კახეთის, შიდა და ქვემო ქართლის, სამეგრელოს, რაჭის, გურიისა და
სამცხე-ჯავახეთის) გაზის გარეშე არსებული სოფლების გაზიფიცირება.
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების მუდმივად მცხოვრები
მოსახლეობის მიერ მოხმარებული ბუნებრივი აირის საფასურის ანაზღაურება შესაბამის პერიოდებში პროგრამით
განსაზღვრული ბენეფიციარებისათვის.
ქარის, მზის და ბიომასის ელექტროსადგურების განვითარება
პროექტის მოსალოდნელი ქვეყნის ენერგეტიკული უსაფრთხოების და დამოუკიდებლობის დონის ამაღლება.
საბოლოო შედეგი
ეკონომიკის სხვადასხვა დარგის განვითარება ენერგომომარაგების უზრუნველყოფის გზით.
ენერგომატარებლებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა და მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის
გაუმჯობესება.
ნავთობისა და გაზის ძებნა-ძიებისა და მოპოვების სფეროში ინვესტიციების მოზიდვა და გაზრდა.
ახალი საბადოების გახსნა/ათვისება.
საქართველოს ენერგოუსაფრთხოების და დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფა.
თანამედროვე მოთხოვნების ნავთობ/გაზგადამამუშავებელი საწარმოების შექმნა, საერთაშორისო ნორმების შესაბამისი
ტექნოლოგიების დანერგვა.
ახალი ქარის და მზის ელექტროსადგურების და ბიომასის თბოელექტროსადგურის მშენებლობა
საბოლოო შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2016 წელს საქართველო უნდა გაწევრიანდეს ევროპის ენერგეტიკულ გაერთიანებაში, შესაბამისად
განხორციელდება კანონმდებლობის ჰარმონიზაცია გაწერილი გეგმის მიხედვით; დღეისათვის გაცემულია ნავთობისა და
გაზის რესურსებით სარგებლობის 19 გენერალური ლიცენზია 10 კომპანიაზე. დღეისათვის გაზიფიცირებულია 1 053 000
აბონენტი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - გაზიფიცირებული 1 100 000 აბონენტი; ნავთობ/გაზპროდუქტების ეროვნული წარმოების
განვითარება; ქვეყნის ენერგოუსაფრთხოების დონის ამაღლება.; ქვეყანაში უცხოური ინვესტიციების მოცულობის ზრდა.
ახალი ჰიდროელექტროსადგურების რაოდენობის ზრდა
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - მიმდინარეობს ქარის და მზის ელექტროსადგურების და ბიომასის თბოელექტროსადგურის
74
ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა,;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ახალი ქარის და მზის ელექტროსადგურების და ბიომასის თბოელექტროსადგურის მშენებლობა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 30 % - ვადები;
შესაძლო რისკები - ბუნებრივი პირობები, კვლევის დასრულების ვადები, შესყიდვისა და სატენდერო პროცედურები
ენერგეტიკის სფეროში პოლიტიკის განხორციელება (36 01 01)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო; სსიპ ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტო
ენერგეტიკის უსაფრთხოების სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება, სახელმწიფო სტრატეგიისა და სახელმწიფო
პროგრამების შესრულების მონიტორინგი და მათი განხორციელების კოორდინაცია.
საქართველოს ენერგეტიკის დარგში ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა.
ელექტროენერგიის დამატებითი, ალტერნატიული და განახლებადი წყაროების მოძიების, ენერგიის შემცველი წყაროების
უპირატესი ათვისებისა და ამ კუთხით დარგის სტაბილური განვითარების უზრუნველსაყოფად სახელმწიფო პოლიტიკის
შემუშავება.
ქვეყნის მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა.
არსებული წილობრივი განაწილების ხელშეკრულებების შესრულების მონიტორინგი, მოქმედი ინვესტორების საქმიანობის
კოორდინაცია, აღნიშნულის ფარგლებში ნავთობისა და გაზის ოპერაციების მონოტორინგი, კომპანიების ყოველწლიური
სამუშაო გეგმების და ბიუჯეტების განხილვა, შეთანხმება და შესრულების მონიტორინგი.
ინვესტორებისაგან ყველა სახის ტექნიკური ინფორმაციის მიღება, დამუშავება, სისტემატიზაცია, ნავთობისა და გაზის
ოპერაციების წარმოების საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობის დადგენა, ნავთობისა და გაზის ოპერაციების,
ნავთობის გადამუშავების, გაზის დამუშავების და ნავთობგაზპროდუქტების ტრანსპორტირების საქმიანობის ერთიანი
მარეგულირებელი საფუძვლების შექმნა.
ნავთობისა და გაზის რესურსების ათვისების და ნავთობის გადამუშავების სფეროში ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა.
შავი ზღვის შელფის საქართველოს ნაწილზე ნახშირწყალბადების რესურსების ათვისების მიზნით პოტენციური
ინვესტორების მოძიება.
ქარის და მზის ელექტროსადგურების და ბიომასის თბოელექტროსადგურის ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის
განხორციელება, შემდგომში მშენებლობის მიზნით.
პროექტის მოსალოდნელი ქვეყნის ენერგეტიკული უსაფრთხოების და დამოუკიდებლობის დონის ამაღლება.
შუალედური შედეგი
ეკონომიკის სხვადასხვა დარგის განვითარება ენერგომომარაგების უზრუნველყოფის გზით.
ენერგომატარებლებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა და მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური
გაუმჯობესება.
ნავთობისა და გაზის ძებნა-ძიებისა და მოპოვების სფეროში ინვესტიციების მოზიდვა და გაზრდა.
ახალი საბადოების გახსნა/ათვისება.
მდგომარეობის
75
საქართველოს ენერგოუსაფრთხოების და დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფა.
თანამედროვე მოთხოვნების ნავთობ/გაზგადამამუშავებელი საწარმოების შექმნა, საერთაშორისო ნორმების შესაბამისი
ტექნოლოგიების დანერგვა.
ქარის და მზის ელექტროსადგურების და ბიომასის თბოელექტროსადგურის ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის დასრულება
და მშენებლობის მიზანშეწონილობის დადგენა.
შუალედური შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2016 წელს საქართველო უნდა გაწევრიანდეს ევროპის ენერგეტიკულ გაერთიანებაში, შესაბამისად
განხორციელდება კანონმდებლობის ჰარმონიზაცია გაწერილი გეგმის მიხედვით; დღეისათვის გაცემულია ნავთობისა და
გაზის რესურსებით სარგებლობის 19 გენერალური ლიცენზია 10 კომპანიაზე;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ახალი ჰიდროელექტროსადგურების რაოდენობისა და დარგში უცხოური ინვესტიციების
მოცულობის ზრდა; ნავთობ/გაზპროდუქტების ეროვნული წარმოების განვითარება; ტენდერების გამოცხადება ნავთობისა
და გაზის რესურსებით სარგებლობის ლიცენზიების გაცემაზე; ქვეყნის ენერგოუსაფრთხოების დონის ამაღლება
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - მიმდინაროებს ქარის და მზის ელექტროსადგურების და ბიომასის თბოელექტროსადგურის
ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ტექნიკურ-ეკონომიკურ კვლევის დასრულება და მშენებლობის მიზანშეწონილობის დადგენა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-15 %;
შესაძლო რისკები - ვადები
მოსახლეობის ელექტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესება (36 01 02)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო
პროექტის აღწერა და
მიზანი
საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში გაზისა და ელექტროენერგიის გარეშე არსებული სოფლების გაზიფიცირება და
ელექტროფიცირება.
პროექტის მოსალოდნელი
2017 წელს დამატებით 10000-მდე აბონენტს მიეცემა ბუნებრივი აირის ქსელში ჩართვის შესაძლებლობა.
შუალედური შედეგი
პროექტის მოსალოდნელი
2020 წლისათვის დამატებით 60000-მდე აბონენტს მიეცემა ბუნებრივი აირის ქსელში ჩართვის შესაძლებლობა.
საბოლოო შედეგი
შუალედური შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - გაზიფიცირებულია 1 053 000 აბონენტი;
76
მიზნობრივი მაჩვენებელი - გაზიფიცირებული 1 063 000 აბონენტი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20 % - ვადები;
შესაძლო რისკები - სატენდერო და შესყიდვის პროცედურები, ბუნებრივი პირობები
საბოლოო შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - გაზიფიცირებულია 1 053 000 აბონენტი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - გაზიფიცირებული 1 100 000 აბონენტი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20 % - ვადები;
შესაძლო რისკები - სატენდერო და შესყიდვის პროცედურები, ბუნებრივი პირობები
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების მოსახლეობისათვის მიწოდებული
ბუნებრივი აირის ღირებულების ანაზღაურების ღონისძიება (36 01 03)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო
განხორციელდება ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების მუდმივად
მცხოვრები მოსახლეობის მიერ მოხმარებული ბუნებრივი აირის საფასურის ანაზღაურება შესაბამის პერიოდებში
პროგრამით განსაზღვრული ბენეფიციარებისათვის.
პროექტის მოსალოდნელი ყაზბეგისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტებში
შუალედური შედეგი
მდგომარეობის გაუმჯობესება.
შუალედური შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
მუდმივად
მცხოვრები
მოსახლეობის
სოციალურ-ეკონომიკური
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - პროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში სუბსიდირების მიმღები მოსახლეობის რაოდენობა4300 აბონენტი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების
მუდმივად მცხოვრები 4300 აბონენტი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 0%;
შესაძლო რისკები - -
ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა (24 05)
77
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სსიპ - საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია
მცირე ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა და ტურისტების მოზიდვა:
საერთაშორისო და ტურისტულ გამოფენა-ბაზრობებში მონაწილეობა;
მსოფლიოს წამყვანი ტუროპერატორებისა და მასმედიის წარმომადგენლებისთვის პრეზენტაციების, პრესტურებისა და
გაცნობითი ტურების მოწყობა;
მსოფლიოს წამყვან ტელეარხებზე რეკლამების განთავსება, ინტერნეტსივრცეში მარკეტინგული კამპანიის სწრაფად და
ეფექტიანად განხორციელება;
კონკრეტული მიმართულებების პოტენციალის კვლევა და შემუშავებული მარშრუტების მარკირების ჩატარება;
ტურისტულად მიმზიდველ დიდ ქალაქებში საინფორმაციო დაფების განთავსება;
ტურიზმის განვითარებისათვის კურორტებისა და საკურორტო პოტენციალის კვლევა;
ტურიზმის სფეროში კერძო სექტორის განვითარება, ხელშეწყობა და წახალისება.
პროექტის მოსალოდნელი საქართველოს, როგორც ტურისტული ქვეყნის, მიმართ საერთაშორისო და შიდა ბაზარზე გაზრდილი ინტერესი, რაც
საბოლოო შედეგი
აისახება საერთაშორისო ვიზიტორების გაზრდილ რაოდენობაში;
ტურისტული მიმართულებების გამოკვლევის შედეგად (ღვინის, საფეხმავლო, სათავგადასავლო და სხვა) შექმნილი
მრავალფეროვანი ტურისტული პროდუქტი და გაუმჯობესებული მცირე ტურისტული ინფრასტრუქტურა;
საქართველოს საკურორტო რესურსების სესახებ ამაღლებული ცნობიერება;
გაზრდილი გადამზადებული კერძო სექტორის წარმომადგენლების რიცხვი, რომლებიც უზრუნველყოფენ მაღალი ხარისხის
მომსახურების მიწოდებას.
საბოლოო შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2015 წელს საქართველოს ესტუმრა 5 897 685 საერთაშორისო ვიზიტორი. შექმნილია მცირე
ტურუსტული ინფრასტრუქტურა (4 საინფორმაციო ცენტრი, 2014-2015 წლებში განხორციელდა 15 კვლევა ღვინის,
სათავგადასავლო, საფეხმავლო და ველობილიკების შექმნის მიმართულებით და შეიქმნა 6 ტურისტული პროდუქტი/მცირე
78
ინფრასტრუქტურა (საფეხმავლო ბილიკები, ველო ბილიკები, სათავგადასავლო მიმართულებების მანიშნებლები და ლაით
ბოქსები.);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საერთაშორისო ვიზიტორების ყოველწლიური 7%-იანი მატება 2016-2020 წლებში. 2017-2020წწ
შეიქმნება მცირე ტურუსტული ინფრასტრუქტურა (8 საინფორმაციო ცენტრი, ჩატარდება 25 ტურისტული მიმართულების
გამოკვლევა და მის საფუძველზე ტურისტული პროდუქტისა და მცირე ტურისტული ინფრასრტუქტურა);
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - ვიზიტორების დაბალი აქტივობა; კლიმატური პირობები
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - კურორტებისა და საკურორტე ადგილების კვლევის მიმართულებით აქტივობები არ არის
განხორციელებული;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სულ მცირე 2 ერთეული კურორტისა და საკურორტე ადგილის კვლევა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - რელიეფური-კლიმატური პირობები
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - გადამზადებულია 1 200-მდე კერძო სექტორის წარმომადგენელი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2017-2020 წლებში 5 500 გადამზადებული კერძო სექტორის წარმომადგენელი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - სამიზნე ჯგუფების დაბალი აქტივობა
ინფრასტრუქტურის განვითარება (29 05)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბი
პროგრამა ითვალისწინებს სამხედრო ბაზების რეაბილიტაცია-განვითარებას, წვრთნების და სწავლებების უზრუნველყოფის
ინფრასტრუქტურის, საინჟინრო ნაგებობისა და კომუნიკაციების რეაბილიტაციასა და განვითარებას. აღნიშნული
მიმართულებით ასევე გათვალისწინებულია კვების სისტემის გამართვა, რაც თავის მხრივ მოიცავს შენობა-ნაგებობების
რეაბილიტაციას, წყალმომარაგების სისტემის განვითარებას, სასადილო ინვენტარით აღჭურვას და საველე სასადილოების
და სამზარეულო კონტეინერების უზრუნველყოფას.
პროექტის მოსალოდნელი შეიარაღებული ძალების განვითარებული ინფრასტრუქტურა. აღდგენილი სამხედრო, საყოფაცხოვრებო, სასაწყობო,
საბოლოო შედეგი
საწვრთნელი და სასწავლო ინფრასტრუქტურა. თანამედროვე სტანდარტებით აშენებული შენობა-ნაგებობები.
გაუმჯობესებული კვებითი ობიექტები, გამართული წყლის რეზერვუარები და რეაბილიტირებული საკანალიზაციო
სისტემები. სათანადოდ მოწყობილი ინფრასტრუქტურული კომუნიკაციები საინჟინრო ნაგებობები.
79
საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება (24 08)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სსიპ-საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო
ინოვაციების ინფრასტრუქტურის განვითარება ითვალისწინებს დარგობრივი სამრეწველო ონოვაციების ლაბორატორიების
- ფაბლაბების ფორმირებას საქართველოს მაშტაბით (ფაბლაბი დააკავშირებს და ერთ სივრცეში მოაქცევს მსოფლიოს
ტექნოლოგებს, გამომგონებლებს და ნოვატორებს. ცოდნის გაზიარების ეს ქსელი მოიცავს 50 ქვეყანას). „ფაბლაბის“
ტექნოლოგიური პლათფორმის ჩართვა სკოლებისა და უნივერსიტეტების სასწავლო პროგრამებში. STEM საგნების
სწავლების დონის ამაღლება;
საქართველოს მასშტაბით ტრენინგებისა და სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება (მათ შორის 40,000 აუთსორსზე
ორიენტირებული სპეციალსიტის მომზადება საინფორმაციო ტექნოლოგიების პრიორიტეტული მიმართულებებით);
სტარტაპების დაფინანსება (მინი გრანტები).
პროექტის მოსალოდნელი საქართველოს მუნიციპალიტეტებში ლაბორატორიების გახსნა ხელს შეუწყობს ნოვაციების, მეწარმეობის, და სამრეწველო
საბოლოო შედეგი
ინოვაციების განვითარებას,უზრუნველყოფს მაღალკვალიფიციური საინჟინრო-კვლევითი უნარების მქონე კადრების
მიღებას;
ტრენინგების შედეგად გაიზრდება საზოგადოების და მათ შორის ახალგაზრდების ჩართულობა საქართველოში უკეთესი
ინოვაციური ეკოსისტემის ჩამოყალიბებაში;
გაიზრდება ინოვაციური იდეების და შესაბამისად წარმატებული სტარტაპების რაოდენობა;
მინი გრანტების პროგრამა ფინანსურ დახმარემას აღმოუჩენს ისეთი იდეის ან მეცნიერებაზე და ტექნოლოგიებზე
დაფუძნებული პროდუქტის, კვლევის ან მომსახურების განვითარებას და/ან დანერგვას, რომელსაც გააჩნია კომერციული
პოტენციალი და გამოიწვევს ტექნოლოგიაზე ორიენტირებული ახალი ტიპის მომსახურების გაჩენას, წარმოების პროცესის
გაღრმავებას, არსებული პროდუქტის გაფართოვებასა და კომერციული პროცესების გამოყენებას საქართველოს ეკონომიკისა
და საზოგადოებისათვის.
საბოლოო შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს მასშტაბით 2014-15 წლებში შეიქმნა სხვადასხვა ტიპის ლაბორატორიები, ჯამში 9
ობიექტი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში გაიხსნება სხვადასხვა ტიპის 21 ლაბორატორია და
ინოვაციების ცენტრი;
80
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - ვალუტის კურსის ცვლილება, ბაზების ვერ მოძიება,სადაც ლაბორატორიების გახსნა იქნება
შესაძლებებლი
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - ამჟამად მომზადებულია 53 IT მიმართულების ტრენერი და 613 IT სპეციალისტი, 2016 წელს
დამატებით მომზადდება 120 ტრენერი, რომლებიც მოამზადებენ 4 800 სპეციალისტს. გარდა ამისა 2016 წლის იანვრიდან
დღემდე ტექნოპარკში სულ ჩატარდა დაახლოებით 150-მდე ღონისძიება, ტრენინგი, სემინარი და ვორქშოფი, რომლებშიც
დაახლოებით 10 000-მდე ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - გადამზადებული ტრენერი მოამზადებენ 12 600 დამწყებ IT სპეციალისტს. ტექნოპარკში
ჩატარებულ ღონისძიებებში მონაწილეობას მიიღებს/გადამზადდება 50 000 ადამიანი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-20%;
შესაძლო რისკები - სამიზნე ჯგუფების დაბალი აქტივობა
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - ამჟამად დაფინანსებულია 17 ინოვაციური პროექტი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - დაფინასდება 47 ინოვაციური სტარტაპი როგორც საგრანტო პროგრამის, ასევე ბიზნეს
ინკუბატორის პროექტის ფარგლებში;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - შერჩეული პროექტების რაოდენობა
რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა (25 01)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს აპარატი
რეგიონული განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება;
ქვეყნის მდგრადი რეგიონული განვითარების ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება-განხორციელების
უზრუნველყოფის ინსტიტუციური მექანიზმების შექმნის, რეგიონული განვითარების დაგეგმვის დოკუმენტების
შემუშავების, რეგიონული განვითარების დაგეგმვისა და ფინანსური უზრუნველყოფის მიზნით, რეგიონული განვითარების
საკითხების მარეგულირებელი ჩარჩო საკანონმდებლო ბაზის შემუშავება და განხორციელება;
დეცენტრალიზაციის პოლიტიკის შემუშავება;
ადგილობრივი თვითმმართველობის ინსტიტუციური გაძლიერებისა და მუნიციპალური მომსახურების გაუმჯობესების
უზრუნველსაყოფად ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმის სფეროში წინადადებების შემუშავება;
სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა სექტორებსა და დარგებში დეცენტრალიზაციის პროცესის ხელშეწყობა და
კოორდინაცია;
მუნიციპალიტეტების ტერიტორიული ოპტიმიზაციის გაგრძელება;
81
საქართველოს მაღალმთიანი რეგიონების სოციალურ-ეკონომიკური პროგრესის უზრუნველყოფის მიზნით შესაბამისი
ღონისძიებების დაგეგმვა-განხორციელება;
მუნიციპალიტეტების შესაძლებლობების გაზრდის ხელშეწყობა, მუნიციპალიტეტებში სოციალური გარემოსა და
ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების უზრუნველსაყოფად;
ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა უწყვეტი სწავლების სისტემის დანერგვა და ადგილობრივი
თვითმმართველობის მოხელეთა კვალიფიკაციის
ამაღლების ღონისძიებების უზრუნველყოფის ხელშეწყობა და
კოორდინაცია;
საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების ქსელის განვითარების, დაპროექტებისა
და სამეცნიერო-ტექნიკური პროგრესის საკითხებში ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება;
განსაკუთრებული მნიშვნელობის მქონე სახელმწიფოებრივი ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების
კოორდინაცია;
საქართველოს მოსახლეობის წყლით მომარაგების სისტემების დანერგვისა და ხელშეწყობის ღონისძიებათა
განხორციელების უზრუნველყოფა;
საქართველოს მოქალაქეთა სამხედრო აღრიცხვის, სამხედრო სამსახურისთვის მომზადებისა და გაწვევის სამუშაოთა
კოორდინაცია;
საქართველოში (გარდა ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისა) არასახიფათო
ნარჩენების ნაგავსაყრელების მოწყობასთან, მართვასთან და დახურვასთან, ნარჩენების გადამტვირთავი სადგურების
მოწყობასთან და მართვასთან დაკავშირებული საკითხების განსაზღვრა და გადაწყვეტა;
უფლებამოსილების ფარგლებში, სტიქიური მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო საქმიანობის ხელშეწყობა.
პროექტის მოსალოდნელი რეგიონულ განვითარებასა და ადგილობრივი თვითმმართველობის განვითარებაზე შემუშავებული საჯარო პოლიტიკის
საბოლოო შედეგი
დოკუმენტები;
შემუშავებული და განხორციელებული ინფრასტრუქტურული განვითარების პროექტები;
საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად განვითარებული ინფრასტრუქტურა;
საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად განხორციელებული დეცენტრალიზაციის პროცესი;
გაზრდილი კვალიფიციური კადრების რაოდენობა მუნიციპალიტეტებში.
საბოლოო შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - დეცენტრალიზაციისა და საჯარო პოლიტიკის კუთხით შემუშავებული 180 დოკუმენტი
(ნორმატიული აქტები, სტრატეგია/საქმედო გეგმა და ა.შ.); ადამიანური რესურების მართვაზე 100-ზე მეტ მოხელეს
გავლილი აქვს ტრეინინგები და სასწავლო პროგრამები;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - კვალიფიციური კადრების რაოდენობა გაზრდილია მუნიციპალიტეტებში; შემუშავებული და
განხორციელებული ინფრასტრუქტურული განვითარების პროექტები; საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად
განვითარებული ინფრასტრუქტურა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
82
შესაძლო რისკები - სახელმწიფო პრიორიტეტების ცვლილება; კადრების გადინება
ინოვაციური ეკოსისტემის განვითარება (IBRD) (24 11)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სსიპ - საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო
პროექტის ძირითადი მიზანია საქართველოში ინოვაციური ეკოსისტემის შექმნა. პროექტი რამოდენიმე კომპონენტს მოიცავს
და ქვეყანაში ინოვაციებისათვის ინფრასტრუქტურის განვითარებას უზრუნველყოფს. პროექტის ფარგლებში დაფინანსდება
რეგიონებსა და სოფლებში ინოვაციური ცენტრების ფორმირება, მომავლის სპეციალობების მიმართულებით კვალიფიციური
კადრების
გადამზადება,
ტრენერების
მომზადება,
ასევე,
დამწყები
მაღალტექნოლოგიური
კომპანიების
კონკურენტუნარიანობის ამაღლება. გარდა ამისა, პროექტის ფარგლებში განხორციელდება საგრანტო პროგრამები,
რომლებიც ინოვაციური პროექტების სხვადასხვა ფაზებს დააფინანსებს. პროექტის ფარგლებში ასევე დაფინანსდება
ინტერნეტიზაციისა და კომპიუტერიზაციის პროგრამა, მათ შორის კომპიუტერული წიგნიერებისა და ელექტრონული
კომერციის განვითარება.
პროექტის მოსალოდნელი პროექტი ხელს შეუწყობს ახალი ინოვაციური პროდუქტებისა და პროექტების გაჩენას მთელი ქვეყნის მასშტაბითნ და
საბოლოო შედეგი
გაზრდის მცირე და საშუალო ქართულ მეწარმეების კონკურენტუნარიანობას, ასევე ინტერნეტიზაციის პროცესს, მათ შორის
კომპიუტერული წიგნიერების ამაღლებას და კვალიფიციური კადრების მომზადებას, რომლებსაც საშუალება ექნებათ
საერთაშორისო ბაზარზე დისტანციურად იმუშაონ.
საბოლოო შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - დღეის მდგომარეობით აქტივობები არ განხორციელებულა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროექტის ბენეფიციარების მიერ 60 ახალი სტარტ-აპ კომპანიის დარეგისტრირება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5-10%;
შესაძლო რისკები - სამიზნე ჯგუფების დაბალი აქტივობა
ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია (36 02)
პროგრამის
განმახორციელებელი
შპს ენგურჰესი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის განვითარება-რეაბილიტაცია;
სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჰესების (ენგურჰესი და ვარდნილჰესების კასკადი) რეაბილიტაცია.
პროექტის მოსალოდნელი სახელმწიფო საკუთრებაში მყოფი ჰიდროელექტროსადგურების (ენგურჰესი, ვარდნილჰესების კასკადის პირველი
83
საბოლოო შედეგი
საბოლოო შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
საფეხური) რეაბილიტაცია, საპროექტო სიმძლავრეზე გაყვანა, სადგურის საიმედოობის ამაღლება.
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - ელექტროენერგიის საშუალო წლიური გამომუშავება 3,6 მლრდ კვ/სთ;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საშუალო წლიური გამომუშავების ზრდა 8 %;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 30% / განხორციელების ვადები;
შესაძლო რისკები - სატენდერო და შესყიდვის პროცედურები, ბუნებრივი პირობები
ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება (24 02)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სსიპ - ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო
საქართველოს კანონმდებლობის ევროკავშირის კანონმდებლობასთან დაახლოება; ბაზარზე ზედამხედველობის სისტემის
განვითარება ევროკავშირში არსებული საუკეთესო პრაქტიკის შესაბამისად; საკანონმდებლო ვაკუუმის აღმოსაფხვრელად
შესაბამის სფეროებში ტექნიკური რეგლამენტების შემუშავება
პროექტის მოსალოდნელი ევროკავშირის ახალი და გლობალური მიდგომის დირექტივების პრინციპების გათვალისწინებით შექმნილი და
საბოლოო შედეგი
საქართველოს მთავრობის შესაბამისი დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტები;
ევროკავშირის რეკომენდაციების გათვალისწინებით დანერგილი პროდუქტის უსაფრთხოების შემოწმების ახალი
მიდგომები და პრინციპები, რომლებიც ასახულია ნორმატიულ აქტებში;
გაუმჯობესებული ბაზარზე ზედამხედველობის სისტემა, რომელიც დაახლოვებულია ევროპის ქვეყნებუის საუკეთესო
პრაქტიკასთან
საბოლოო შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - ტექნიკური უსაფრთხოების სფეროში მიღებულია 5 ევროდირექტივასთან დაახოებული ტექნიკური
რეგლამენტი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ახალი ტექნიკური რეგლამენტების მიღება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1%;
შესაძლო რისკები - რეგლამენტების დროულად ვერ მიღება
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - უბედური შემთხვევების მაჩვენებელი: 4 უბედური შემთხვევა შახტებში და მაღაროებში, დაიღუპა 2,
დაშავდა 3 ადამიანი;
84
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 100%-ით შემცირებული უბედური შემთხვევების რაოდენობა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1%;
შესაძლო რისკები - რეგლამენტის დაუცველობა
ბაქო - თბილისი - ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობისათვის მარაბდა - ახალქალაქი - კარწახის მონაკვეთზე კერძო
საკუთრებაში არსებული მიწების გამოსყიდვა- კომპენსაცია (24 10)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
ბაქო-თბილისი-ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობისათვის მარაბდა-ახალქალაქი-კარწახის მონაკვეთზე კერძო
საკუთრებაში
არსებული
მიწების
გამოსყიდვა-კომპენსაციის
უზრუნველყოფა.აღნიშნული
ხორციელდება
ინდივიდუალურად კერძო მესაკუთრეებთან საკომპენსაციო თანხის შეთავაზების მომზადების და ნასყიდობის
ხელშეკრულების გაფორმებასთან დაკავშირებული ღონისძიებების გატარების გზით. აღნიშნული პროექტისათვის
სახსრების გამოყოფა ხდება ყოველწლიურად, პროცესი მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში, რათა საბოლოოდ დასრულდეს
აღნიშნულ მონაკვეთზე არსებულუი კერძო მიწის ნაკვეთების გამოსყიდვა
პროექტის მოსალოდნელი აღნიშნული პროექტი საშუალებას იძლევა მოხდეს ბაქო-თბილისი-ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის მარაბდა-კარწახის
საბოლოო შედეგი
მიმართულებით თურქეთის საზღვრამდე სამშენებლო დერეფანში მოქცეული კერძო საკუთრებაში არსებული ნაგებობებისა
და მწვანე ნარგავების ფართობების გამიჯვნა, შეფასება და სახელმწიფო საკუთრებაში მოქცევა. 2017 წელს დასრულდება
სარკინიგზო დერეფნის გადაკვეთაში მდებარე კერძო მიწის ნაკვეთის გამოსყიდვა
საბოლოო შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - ბაქო-თბილისი-ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობისათვის მარაბდა-ახალქალაქიკარწახის მონაკვეთზე კერძო საკუთრებაში არსებული მიწებიდან გამოსყიდულია 27 ერთული;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროექტის ფარგლებში გამოვლენილი კერძო საკუთრებებიდან სახელმწიფოს მიერ 145
ერთეული მიწის ნაკვეთის გამოსყიდვა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5-10%;
შესაძლო რისკები - სირთულეები კერძო მესაკუთრეებთან მოლაპარაკების პროცესში
სსიპ - სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო (24 13)
პროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო
პროექტის აღწერა და
„საქართველოსა და ევროკავშირსა და მის წევრ სახელმწიფოებს შორის ერთიანი საჰაერო სივრცის შესახებ’’ (ECAA)
85
მიზანი
შეთანხმების გათვალისწინებული რეგულაციებისა და დირექტივების ქართულ საავიაციო კანონმდებლობაში ასახვა;
საქართველოს საავიაციო დარგისათვის პრიორიტეტული რეგულაციებისა და დირექტივების განსაზღვრა, მათი დანერგვის
დროში გაწერა, სამართლებრივი ანალიზი და ამ მიზნით, შესაბამისი დასკვნებისა და წინადადებების შემუშავება;
ევროპის საავიაციო უსაფრთხოების სააგენტოს (EASA) PART 145-ის, PART M-ის, PART 147-ის და PART 66- ის
რეგლამენტების დანეგრვა;
სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის (ICAO) აუდიტის შედეგად გამოვლენილი ნაკლოვანებების
გამოსასწორებლად მაკორექტირებელი ღონისძიებების ამუშავება;
ფრენის უსაფრთხოების ინსპექტორების გადამზადება.
პროექტის მოსალოდნელი ქვეყანაზე დაკისრებული საერთაშორისო ვალდებულების შესრულება, კერძოდ: საავიაციო კანონმდებლობის ჰარმონიზაცია
საბოლოო შედეგი
ევროპულ მარეგულირებელ აქტებთან და სტანდარტებთან; უსაფრთხოების ევროპული სტანდარტების დანერგვა, მგზავრთა
უფლებებისა და ინტერესების დაცვა, პროცედურების გამარტივება, მიმზიდველი საინვესტიციო გარემოს შექმნა და
საერთაშორისო საავიაციო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის გაღრმავება; საქართველოს საავიაციო კანონმდებლობის
ICAO-ს კონვენციის, მისი დანართებისა და შესწორებების მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანა.
საბოლოო შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - იდენტიფიცირებულია და დანერგილია 5 ერთეული რეგულაცია;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - დანერგილი რეგულაციების რაოდენობა: 2017 წელი- 30; 2018 წელი - 52; 2019 წელი - 72; 2020
წელი - 87;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5-10%;
შესაძლო რისკები - რეგულაციების დანერგვის ვადების დაუცველობა
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - გადამზადებულია 31 ერთერული ფრენის უსაფრთხოების ინსპექტორი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - უსაფრთხო აერნაოსნობა. მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება 100%-ით;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 50%;
შესაძლო რისკები - სამიზნე ჯგუფების დაბალი აქტივობა
ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის განვითარება (24 17)
პროგრამის
სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
86
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
ქვეყნის სტრატეგიული მდებარეობის გათვალისწინებით საქართველოს მთავრობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების
შესაბამისად ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტისა და სანავსადგურე ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და
ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხელშემწყობი ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის პორტთან დამაკავშირებელი
საკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურის მოწყობა/მშენებლობის ხელშეწყობა
პროექტის მოსალოდნელი შექმნილია სათანადო ინფრასტრუქტურა და პირობები ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის ფუნქვიონირებისათვის, რომელიც
საბოლოო შედეგი
უზრუნველყოფს დიდი ზომის (მაგ: პანამაქსი) გემების მიღებას სწრაფი და მარტივი სისტემით და უზრუნველყოფს
უსაფრთხო ნაოსნობას წლის ნებისმიერ პერიოდში
საბოლოო შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2014 წელს გამოცხადებულ ინტერესთა გამოხატვაში გამარჯვებული ინვესტორის მიერ მუშავდება
პროექტის განხორციელების და დაფინანსების პაკეტი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მთავრობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების შესაბამისად სახელმწიფოს მიერ
უზრუნველყოფილია პროექტის განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით აღებული ვალდებულებები და პორტის
ფუნქციონირების ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებით;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1%;
შესაძლო რისკები - რეგიონში არსებული ეკონომიკური და გეოპოლიტიკური ვითარების გავლენა ინვესტიციაზე
სსიპ - სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო (24 15)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სსიპ - სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო
საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტის მომზადება;
ელექტრონული აღრიცხვის ბაზის სისტემის სრულყოფა;
სააგენტოს სპეციალისტთა და მეწარმეთა (მენეჯერები/მძღოლები) გადამზადება;
თანამედროვე სიმულატორების დანერგვა;
საერთაშორისო აქტივობების გაძლიერება;
ეკოლოგიურად სუფთა ტრანსპორტის განვითარების ხელშეწყობა;
87
ტრენინგ-ცენტრების მშენებლობა.
პროექტის მოსალოდნელი გაიზრდება სატვირთო გადაზიდვებისა და სამგზავრო გადაყვანების არეალი და მათი უსაფრთხოების დონე;
საბოლოო შედეგი
განახლდება ავტოპარკი;
ჩამოყალიბდება ძლიერი, ტექნიკურად და ფინანსურად გამართული, მაღალი ხარისხის მომსახურების განმახორციელებელი
დარგში ოპერირებადი საწარმოები;
გაიზრდება ქართველ მეწარმეთა კონკურენტუნარიანობა;
ხელი შეეწყობა საერთაშორისო ტურიზმის განვითარებას;
განვითარდება სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა;
დასახლებულ პუნქტებში ეკოლოგიურად სუფთა ტრანსპორტის, როგორც იაფი გადაადგილების საშუალების განვითარება;
გარემოს გაჯანსღება;
გაიზრდება კვალიფიციური მძღოლების და მენეჯერების რაოდენობა.
საბოლოო შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - მიმდინარეობს მენეჯერების და მძღოლების მოსამზადებელი თანამედროვე ტრენინგ ცენტრების
მშენებლობის პროექტის მომზადება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - გაიზრდება კვალიფიციური მძღოლების და მენეჯერების რაოდენობა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - სამიზნე ჯგუფების დაბალი აქტივობა
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - მენეჯერების მომზადება 2016 წელს დაიწყო. წლის ბოლომდე დაახლოებით 30 მომზადდება, ხოლო
მძღოლები 360 წელიწადში;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2017 წელს მომზადდება 30 მენეჯერი და 380 მძღოლი, 2018 წელს - 40 მენეჯერი და 380 მძღოლი,
2019 წელს-50 მენეჯერი და 450 მძღოლი, 2018 წელს-60 მენეჯერი და 500 მძღოლი;
88
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - სამიზნე ჯგუფების დაბალი აქტივობა
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - გაცემულია საერთაშორისო სატვირთო გადაზიდვის ნებართვა 34 ათ;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - გაიცემა საერთაშორისო სატვირთო გადაზიდვის ნებართვები 2017წელს-35.4 ათ, 2018წ.-37ათ.;
2019-40ათ; 2020-45ათ;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-20%;
შესაძლო რისკები - რეგიონში არსებული გეოპოლიტიკურივითარების გავლენა
სსიპ - საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო (24 14)
პროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო
პროექტის აღწერა და
მიზანი
საქართველოს საზღვაო დროშის ცნობადობის ამაღლება და გემების მოზიდვა საქართველოს დროშის ქვეშ რეგისტრაციის
მიზნით (0%-იანი დაკავებების კოეფიციენტი ქართული დროშის ქვეშ მცურავ გემებზე);
საერთაშორისო სტანდარტის (ISO 9001:2015 და 27001:2011) დანერგვა;
საკანონმდებლო ცვლილებების მომზადება.
პროექტის მოსალოდნელი საქართველოს საზღვაო კანონმდებლობის დახვეწა და საერთაშორისო სტანდარტებთან უფრო მეტად დაახლოება;
საბოლოო შედეგი
უსაფრთხო ნაოსნობა საქართველოს ნავსადგურებსა და ტერიტორიულ წყლებში;
მაღალკვალიფიციური ქართველ მეზღვაურებზე მოთხოვნის გაზრდა;
გამართული საზღვაო კანონმდებლობა. საზღვაო ტრანსპორტის სფეროში ევროკავშირის დირექტივების იმპლემენტაცია;
საერთაშორისო საზღვაო კონვენციების რატიფიკაცია - ასოცირების შესახებ შეთანხმება ერთის მხრივ, ევროკავშირს და
ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებსა და მეორეს მხრივ, საქართველოს შორის დანართი
XV-D ითვალისწინებს საზღვაო ტრანსპორტის სფეროში არსებული ევროკავშირის დირექტივებისა და რეგულაციების
ჩამონათვალს, რომელთა საქართველოს კანონმდებლობაში იმპლემენტაციის ვალდებულება საქართველომ აიღო.
ასოცირების შეთანხმებით გათვალისწინებულია 16 დირექტივისა და 6 რეგულაციის იმპლემენტაცია.
საბოლოო შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
89
საბაზისო მაჩვენებელი - დროშის ადმინისტრირება და სახელმწიფო კონტროლის ხარისხი;
მიზნობრივი
მაჩვენებელი
საქართველოს
დროშის
ადმინისტრაციის
იმიჯის
გაზრდა
საერთაშორისო
დონეზე,საერთაშორისო ნაოსნობაში ჩართული გემების მოზიდვა, რაც ხელს შეუწყობს PARIS MOU-სა და TOKYO MOU-ს
შავი/რუხი/თეთრი დროშის კატეგორიებში ქართული დროშის პოზიციების გაუმჯობესებას;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 80%
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - საერთაშორისო სტანდარტის - ISO 9001:2015 და 27001:2011 დანერგვა; საზღვაო ტრანსპორტის
სფეროში ევროკავშირის დირექტივების იმპლემენტაცია; საერთაშორისო საზღვაო კონვენციების რატიფიკაცია;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2018 წლის ივლისის თვეში სააგენტოზე გაცემული ხარისხის მართვის სისტემის საერთაშორისო
სერტიფიკატს ეწურება ვადა. სააგენტოს, როგორც საზღვაო ადმინისტრაციას საერთაშორისო კონვენციებით მოეთხოვება
ხარისხის მართვის სისტემის არსებობა. ახალი სერტიფიკატის ასაღებად სააგენტო ვალდებულია გამოაცხადოს ტენდერი
ან/და შესაბამისი ზემდგომი სამინისტროს თანხმობით მოიპოვოს უფლება გააფორმოს 3-წლიანი ხელშეკრულება ჩვენთვის
სასურველ სასერთიფიკაციო ორგანიზაციასთან (TUV SUD, BSI UK, BEREAU VERITAS და სხვა), რის შემდეგაც სააგენტოს
ჩაუტარდება 1- სასერთიფიკაციო აუდიტი 2018 წელს შესაბამისი სერტიფიცირებით და შემდგომში 2-საზედამხედველო
აუდიტი 2-წლის განმავლობაში, იმისათვის რომ სააგენტო არ დარჩეს საერთაშორისო სერტიფიკატის გარეშე;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1%;
შესაძლო რისკები - სასერთიფიკატო აუდიტის ვერ ჩატარება
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - მიმდინარეობს პროექტზე მუშაობა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - კანონის „საზღვაო შრომის კონვენციის“ MLC 2006 და ევროკავშირის 1999/63/EC (20/05/2009
ცვლილებით) მოთხოვნების შესაბამისად შემუშავება საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნების გათვალისწინებით კანონის შექმნით განსაზღვრული და დარეგულირებული იქნება მეზღვაურის სოციალური და საყოფაცხოვრებო პირობები,
ასევე შრომის/სამსახურის გაწევის პირობები. მეზღვაურის სამუშაოზე აყვანის, ავადმყოფობის, რეპატრიაციის სოცილაური
უზრუნველყოფის მექანიზმი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - კანონის არ მიღება
სსიპ - საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური (24 16)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სსიპ - საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური
საქართველოს საზღვაო პასუხისმგებლობის ზონაში და სანაპირო ზოლში უსაფრთხო ნაოსნობის უზრუნველყოფა;
საქართველოს ტერიტორიულ წყლებსა და სანაპიროზე თანამედროვე სანავიგაციო საშუალებების და მოწყობილობების
90
მუდმივი ჩანაცვლება, განახლების უზრუნველყოფა;
საქართველოს ტერიტორიულ
უზრუნველყოფა;
წყლებსა
და
სანაპიროზე
თანამედროვე
სანავიგაციო
საშუალებების
დანერგვის
მეტეოროლოგიურ-ოკეანოგრაფიული ტივტივა - მასზე განთავსებული სპეციალური სენსორებით შესაძლებელი იქნება
ონლაინ რეჟიმში მიღებული იქნას ზღვის მეტეოროლოგიური მონაცემები, როგორიცაა ტალღის სიმაღლე, წყალქვეშა
დინებები და მიმართულებები;
უსაფრთხო ნაოსნობის მხარდასაჭერად სანავიგაციო ქაღალდის და ელექტრონული რუქების ახალი სახეობისა და მასშტაბის
განვითარება.
პროექტის მოსალოდნელი საქართველოს ტერიტორიულ წყლებსა და სანაპიროებზე თანამედროვე სანავიგაციო საშუალებების დანერგვა, რომელიც
საბოლოო შედეგი
უზრუნველყოფს მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებას (სხვადასხვა ტონაჟის გემების საქართველოს პორტებში
უსაფრთხო შემოსვლა);
საქართველოს საზღვაო პასუხისმგებლობის ზონაში და სანაპირო ზოლში უსაფრთხო ნაოსნობის უზრუნველყოფა;
მეტეოროლოგიური და ნავიგაციური ცვლილებების შესახებ ინფორმაციით შესაბამისი უწყებების უზრუნველყოფა
საბოლოო შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - საზღვაო პასუხისმგებლობის ზონაში, ნავსადგურებსა და მისასვლელ არხებზე, სახმელეთო და
მცურავი სანავიგაციო ნიშნების საჭირო რაოდენობაა განთავსებული;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სანავიგაციო საშუალებების შეძენა–ჩანაცვლება ახალი თანამედროვე მოწყობილობა–
დანადგარებით; მცურავი სანავიგაციო ნიშნების განთავსება უსაფრთხო ნავიგაციისათვის ოპტიმალურ კოორდინატებში
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - აქტივობები არ არის განხორციელებული;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მეტეოროლოგიური მონაცემების :ტალღის სიმაღლის, წყალქვეშა დინებების და
მიმართულებების ონლაინ–რეჟიმში მიღება
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - ზღვის ბათიმეტრიული კვლევების შედეგად იქმნება ქაღალდის რუქები, ასევე სანავიგაციო
ელექტრონული რუკები, რომელიც უზრუნველყოფს გემების კაპიტნებისათვის უსაფრთხო საზღვაო მარშრუტების
მიწოდება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - რუკების პორტფოლიოში ახალი რუკების დამატება, სანავიგაციო, ელექტრონული და ქაღალდის
რუკების წარმოება მაღალ პროფესიულ დონეზე
91
განათლება, მეცნიერება და პროფესიული მომზადება
კოდი
დასახელება
32 02
32 04
32 08
ზოგადი განათლება
უმაღლესი განათლება
ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს
საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის
განვითარება
მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების
ხელშეწყობა
წვრთნა და სამხედრო განათლება
განათლებისა და მეცნიერების სფეროში
სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და
პროგრამების მართვა
პროფესიული განათლება
სახელოვნებო განათლების სისტემის
ხელშეწყობა
საბიბლიოთეკო საქმიანობა
სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის
მაღალკვალიციფიური კადრების
მომზადება, გადამზადება, საარქივო
ფონდების დიგიტალიზაცია, სამეცნიეროკვლევითი საქმიანობა და მოქალაქეთა
მომსახურება
სსიპ -განათლების საერთაშორისო
ცენტრი
სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა
ეროვნული აკადემია
ინკლუზიური განათლება
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს
სისტემის თანამშრომელთა გადამზადება
32 07
32 05
29 02
32 01
32 03
33 03
01 02
30 03
58 00
63 00
32 06
26 04
2017 წლის
პროექტი
მ.შ.
საბიუჯეტო
სახსრები
მ.შ.
საკუთარი
სახსრები
2018 წლის
პროგნოზი
2019 წლის
პროგნოზი
2020 წლის
პროგნოზი
613,198.00
387,139.00
93,055.00
609,008.00
115,984.00
93,055.00
4,190.00
271,155.00
0.00
623,020.00
391,715.00
87,840.00
633,145.00
393,535.00
34,015.00
657,410.00
394,845.00
0.00
89,091.00
89,091.00
0.00
100,000.00
110,000.00
120,000.00
64,228.00
62,458.00
1,770.00
45,940.00
47,590.00
48,290.00
46,209.00
45,493.00
716.00
47,700.00
47,720.00
47,720.00
30,590.00
26,370.00
4,220.00
34,660.00
35,060.00
34,760.00
41,180.00
25,850.00
15,330.00
43,355.00
46,355.00
48,355.00
25,971.00
17,181.00
8,790.00
25,400.00
25,400.00
25,400.00
7,590.00
7,590.00
0.00
7,818.00
8,053.00
8,295.00
7,460.00
6,740.00
720.00
8,445.00
8,775.00
8,775.00
6,195.00
6,195.00
0.00
6,200.00
6,200.00
6,200.00
4,291.00
3,850.00
441.00
4,291.00
4,291.00
4,291.00
3,184.00
3,184.00
0.00
3,200.00
3,200.00
3,200.00
4,200.00
2,300.00
1,900.00
4,425.00
4,420.00
4,430.00
92
კოდი
09 02
27 03
23 05
01 03
28 02
24 12
დასახელება
და სასწავლო ცენტრის განვითარება
მოსამართლეებისა და სასამართლოს
თანამშრომლების მომზადებაგადამზადება
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის
სისტემისათვის თანამშრომელთა
მომზადება და პროფესიული
განვითარება
საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა
კვალიფიკაციის ამაღლება
ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო
რეგულირება
მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება
საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში
სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია
სულ
2017 წლის
პროექტი
მ.შ.
საბიუჯეტო
სახსრები
მ.შ.
საკუთარი
სახსრები
2018 წლის
პროგნოზი
2019 წლის
პროგნოზი
2020 წლის
პროგნოზი
1,560.00
1,530.00
30.00
1,650.00
1,650.00
1,650.00
1,000.00
1,000.00
0.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,350.00
900.00
450.00
1,450.00
1,550.00
1,650.00
450.00
450.00
0.00
464.00
477.00
492.00
395.00
385.00
10.00
410.00
415.00
515.00
5,500.00
0.00
5,500.00
4,900.00
4,900.00
4,900.00
1,443,883.0
1,417,751.0
1,422,178.0
1,433,836.0
1,118,614.0
315,222.0
93
ზოგადი განათლება (32 02)
პროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ – საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური; სსიპ – გამოცდების ეროვნული ცენტრის აპარატი; სსიპ –
მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის აპარატი; საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების
სამინისტროს აპარატი; სსიპ – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის აპარატი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
ზოგადი განათლების ღიაობა და თანაბარი ხელმისაწვდომობა ყველასთვის;
საქართველოს
ზოგადი
განათლების
სისტემის
საერთაშორისო
საგანმანათლებლო
სივრცეში
ჩართვა,
ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების ფინანსური რესურსებით უზრუნველყოფა, რომლებიც მათ შესაძლებლობას მისცემს,
სრულად განახორციელონ მათთვის დაკისრებული ფუნქცია-მოვალეობები;
მასწავლებელთა კვალიფიკაციის დონის ამაღლება და მათი ხელფასების ეტაპობრივი ზრდა.
ეროვნული შეფასებების, ეროვნული სასწავლო გეგმის შემუშავების და აკრედიტაციის სისტემების ჩამოყალიბება,
სწავლების ხარისხის დადგენისა და შეფასების მეშვეობით ზოგადსაგანმანათლებლო პროცესის დაგეგმვა და მართვა;
საჯარო სკოლის ყველა კლასის მოსწავლეებისათვის და კერძო სკოლის სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახების,
აგრეთვე კანონმდებლობით დადგენილი სხვა კატეგორიების მოსწავლეების სასკოლო სახელმძღვანელოებით
უზრუნველყოფა;
სკოლებში იმ მოსწავლეების ტრანსპორტირების პროცესის ხელშეწყობა, რომლებიც ცხოვრობენ ისეთ დასახლებულ
პუნქტებში (სოფელი, დაბა) სადაც არ ფუნქციონირებს სკოლები და მანძილი სოფლებს შორის შესამჩნევია, ასევე აქვთ
შეზღუდული შესაძლებლობები.
ეთნიკურად არაქართველი მოსწავლეებისათვის ქართული ენის სწავლების ხელშეწყობა;
საერთაშორისო ასპარეზზე ქართველი ახალგაზრდების კონკურენტუნარიანობის ამაღლების მიზნით ინგლისური ენის
სწავლების გაძლიერება;
ქცევითი და ემოციური პრობლემების მქონე სკოლის მოსწავლეებისა და მათი ოჯახის წევრების კვალიფიციური ფსიქოსოციალური მომსახურებით უზრუნველყოფა;
საჯარო სკოლებში პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის ხელშეწყობის მიზნით, მოსწავლეთათვის შესაბამისი
სასწავლო სესიების (გაკვეთილების), ექსკურსიებისა და გაფართოებული შეხვედრების ჩატარება, მათი შესაძლებლობებისა
და უნარების გამოვლენის გზით;
94
საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში ძალადობის აღმოფხვრა და დისციპლინის გაუმჯობესება.
პროექტის მოსალოდნელი ყველა მოქალაქისათვის ზოგადი განათლების მიღების შესაძლებლობის უზრუნველყოფა;
საბოლოო შედეგი
ზოგადი განათლების შესაბამისი საფეხურის კურსდამთავრებულთა განათლების დონის ამაღლება.
საბოლოო შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - მოსწავლეთათვის შესაბამის საფეხურზე ზოგადი განათლების მიწოდების მიზნით, ყველა
ზოგადსაგანმანათლებლო
დაწესებულება
უზრუნველყოფილია
საჭირო
ფინანსური
რესურსებით,
სასკოლო
სახელმძღვანელოებით, სამუშაო რვეულებით; რიგი რაიონის სკოლის მოსწავლეები უფასო ტრანსპორტირებით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - მოსწავლეების 50%-ის ჩართულია სასკოლო ღონისძიებებსა და აქტივობებში, მოსწავლეების 20%-ი
მონაწილეობს ოლიმპიადებში საქართველოს მასშტაბით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მოსწავლეების 70%-ის ჩართულობა სასკოლო ღონისძიებებსა და აქტივობებში, მოსწავლეების
50%-ის მონაწილეობა სასკოლო ოლიმპიადებში;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - ფსიქო-სოციალური პრობლემების მქონე მოსწავლეები უზრუნველყოფილნი არიან
ფსიქოლოგიური მომსახურებით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მოსწავლეთა რაოდენობის ზრდა, რომლებსაც ესაჭიროებათ ფსიქო-სოციალური მომსახურება;
ფსიქო-სოციალური პრობლემების მქონე მოსწავლეთა რეაბილიტაციის ხელშეწყობა;
შესაძლო რისკები - არასრულწლოვანის მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის უარი ბავშვისთვის ფსიქოლოგიური
მომსახურების გაწევაზე, საქართველოს ყველა რაიონში ფსიქოლოგიური მომსახურების ცენტრის არარსებობა, რაიონებში
კვალიფიციური კადრების არარსებობა
ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსება (32 02 01)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
ზოგადსაგანმანათლებლო სისტემის განვითრების მხარდაჭერის მიზნით ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების
დაფინანსებით უზრუნველყოფა საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, ზოგადი განათლების დასაფინანსებლად
ერთ მოსწავლეზე გათვლილი ფინანსური ნორმატივისა და მისი შესაბამისი სტანდარტული ვაუჩერით, ეროვნული
სასწავლო გეგმით განსაზღვრული მოსწავლეთა რაოდენობის, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე
95
მოსწავლეთა რაოდენობის, მასწავლებელთა საათობრივი დატვირთვის, სქემით განსაზღვრული შესაბამისი სტატუსის მქონე
მასწავლებლების დანამატის, ადმინისტრაციული, სკოლის მოვლა-შენახვისა და სკოლის განვითარებისათვის საჭირო და
სხვა ხარჯების გათვალისწინებით, რაც სკოლებს შესაძლებლობას აძლევს, სრულად შეასრულონ თავიანთი ფუნქციამოვალეობები.
პროექტის მოსალოდნელი მოსწავლეთათვის სრულყოფილი ზოგადი განათლების მიღების მიზნით ყველა ავტორიზებული ზოგადსაგანმანათლებლო
შუალედური შედეგი
დაწესებულების უზრუნველყოფა შესაბამისი დაფინანსებით;
შუალედური შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2015-2016 და 2016-2017 სასწავლო წელს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებები სრულად
უზრუნველყოფილია შესაბამისი ფინანსური რესურსით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2016-2017 და 2017-2018 სასწავლო წელს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებები სრულად
უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი ფინანსური რესურსით
მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა (32 02 02)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სსიპ – მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სისტემაში (ზოგადი და პროფესიული საგანმანათლებლო)
დასაქმებულ პირთა პროფესიული განვითარება და კვალიფიკაციის ხარისხის ამაღლება; სწავლა-სწავლების თანამედროვე
მიდგომების დანერგვისა და გავრცელების ხელშეწყობა;
სამიზნე ჯგუფების პროფესიული ცოდნისა და საქმიანობის განმსაზღვრელი პროფესიული სტანდარტების შემუშავება,
საერთაშორისო სტანდარტებისადმი და მოთხოვნებისადმი გათანაბრება და დანერგვა, მასწავლებლის პროფესიული
სტატუსის ამაღლება;
მასწავლებლის საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემის ეფექტიანი
დანერგვის ხელშეწყობა შესაბამისი საკანონმდებლო რეგულაციების შემუშავებითა და ინტერვენციების განხორციელებით;
პროექტის მოსალოდნელი პროფესიული სტანდარტების რევიზია და დანერგვა;
შუალედური შედეგი
მასწავლებლის საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემის დანერგვის
ხელშეწყობა;
96
არაქართულენოვანი სკოლების მასწავლებლების პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა და ქართული ენის ცოდნის
გაუმჯობესება;
პროფესიული განათლების მასწავლებელთა პროფესიული განვითარება;
მასწავლებელთა და სკოლის დირექტორთა პროფესიული განვითარება.
შუალედური შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2016 წლის მარტის მდგომარეობით 74,4% პრაქტიკოსი მასწავლებელია დასაქმებული სკოლაში, 25,2
% - უფროსი მასწავლებელი, 0,3 % - წამყვანი მასწავლებელი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სქემაში უფროსი მასწავლებლების ხვედრითი წილი გაზრდილია დაახლოებით 15 %-ით;
საგანჩაბარებული პრაქტიკოსი მასწავლებლების 70%-ს გავლილი აქვს ტრენინგ კურსის ზოგადი ნაწილი. ინდივიდუალური
და/ან ჯგუფური კონსულტაციები ჩატარებულ იქნა შეფასების ჯგუფის წევრებისთვის (20 700 წევრი), მათ შორის 3 773
ფასილიტატორია;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%;
შესაძლო რისკები - მასწავლებლების მიერ საგნობრივი გამოცდის ჩაბარების დაბალი მაჩვენებელი; სკოლის ბაზაზე
არსებული შიდა შეფასების ჯგუფის წევრების ხშირი ცვლა
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2016 წლის ბოლოს შემუშავებულია „პროფესიული განათლების მასწავლებლის, საქმიანობის
დაწყების, პროფესიული განვითარების და კარიერული წინსვლის რეგულირების შესახებ პროექტი“, მომზადებული და
დამტკიცებულია შესაბამისი მარეგულირებელი დოკუმენტები, რომლის საფუძველზეც, ხორციელდება პროფესიული
განათლების მასწავლებელთა ტრენინგები;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შემუშავებულია პროფესიული განათლების მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების
ერთიანი სისტემა. ზოგადპედაგოგიური კურსის პილოტირება სრულდება. პროფესიული განათლების მასწავლებელთა 15%ს გავლილი აქვს ზოგადპედაგოგიური კურსი; პროფესიული განათლების მასწავლებელთა 30% დატრენინგებულია
საწარმოში;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%;
შესაძლო რისკები - მასწავლებელთა დაბალი მოტივაცია, მსხვილი და წარმატებული საწარმოების ჩართულობის
მაჩვენებელი
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - არაქართულენოვანი სკოლების მასწავლებლების პროფესიული განვითარების პროგრამის“
ფარგლებში 2016 წლის მარტის მდგომარეობით დასაქმებულია 105 კონსულტანტ-მასწავლებელი და 149 დამხმარე
მასწავლებელი. ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენელი მასწავლებლების მხოლოდ 5%-მდეა ჩართული
მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ღონისძიებებში ენობრივი ბარიერისა და მრავალფეროვანი პროფესიული
97
რესურსების არარსებობის გამო;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - არაქართულენოვანი ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების მიერ წარმოდგენილი „ქართული
როგორც მეორე ენის“ მასწავლებლის ვაკანსიების დაახ. 90 % შევსებულია პროგრამის კონსულტანტ-მასწავლებლებით.
არაქართულენოვანი ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაახ. 70%-ში წარმოდგენილია პროგრამის დამხმარე
მასწავლებელი. ადგილობრივი მასწავლებლების 20 % ჩაერთვება პროგრამის ფარგლებში შეთავაზებული ენის კურსებში;
ადგილობრივი მასწავლებლების დაახლოებით 15%, წარმატებით ასრულებს ენის კურსს და პროფესიული უნარების
ტრენინგს. არაქართულენოვანი ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების მასწავლებლების დაახლოებით 30%-ს გავლილი აქვს
საგნობრივი ტრენინგები მშობლიურ (აზერბაიჯანულ, რუსულ, სომხურ) ენაზე;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%;
შესაძლო რისკები - მასწავლებელთა დაბალი მოტივაცია
4.
საბაზისო მაჩვენებელი - ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციისა და ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი საქართველოს
ხელშეწყობით მიმდინარეობს 7-12 კლასების ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების მასწავლებელთა, პროფესიული
განვითარების ფასილიტატორთა და სკოლის დირექტორთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობის მიზნობრივი
ინტერვენციის დაგეგმვა. სამიზნე ჯგუფი განისაზღვრა 24 000 პირით; შემუშავდა მასწავლებელთა და დირექტორთა
პროფესიული განვითარების მოდელი; შექმნილია ტრენერთა მომზადების და სერტიფიცირების სისტემა; შეირჩა და
სერტიფიცირება გაიარა 200-მა ტრენერმა; ლიდერობის აკადემიის პირველი დონის სამი მოდული გაიარა 1500 -მა საჯარო
სკოლის დირექტორმა; ზოგადი პროფესიული უნარების პირველი მოდული გაიარა 7000 -მა მასწავლებელმა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ტრენინგს გაივლის 3000 - მდე სკოლის დირექტორი და 9000 - მდე მასწავლებელი;
სერტიფიცირების პროცესს გაივლის 100 -მდე ტრენერი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - სამიზნე ჯგუფის პროფესიულ განვითარებაში მონაწილეობის დაბალი აქტივობა
უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა (32 02 03)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური
პროექტის აღწერა და
მიზანი
საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში მოსწავლეთა უსაფრთხო გარემოს შექმნა, ჯანსაღი ცხოვრების
წესის პოპულარიზაცია;
სისხლის სამართლის რეფორმის ფარგლებში ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში მოსწავლეთა ძალადობის, მათ
მიერ ცივი და ცეცხლსასროლი იარაღების ტარების, ალკოჰოლური და ნარკოტიკული საშუალებების
გავრცელების/გამოყენების პრევენცია და აღმოფხვრა;
98
ყველა ბავშვისა და ახალგაზრდისათვის ზოგადი განათლებისა და განვითარების თანაბარი შესაძლებლობების, ჯანსაღი და
უსაფრთხო სასწავლო გარემოს შექმნის უზრუნველყოფა;
ქცევითი და ემოციური პრობლემების მქონე სკოლის მოსწავლეებისა და მათი ოჯახის წევრების კვალიფიციური ფსიქოსოციალური მომსახურებით უზრუნველყოფა;
საჯარო სკოლებში პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის ხელშეწყობის მიზნით, მოსწავლეთათვის შესაბამისი
სასწავლო სესიების (გაკვეთილების), ექსკურსიებისა და გაფართოებული შეხვედრების ჩატარება, მათი შესაძლებლობებისა
და უნარების გამოვლენის მიზნით;
პროექტის მოსალოდნელი მოსწავლეთათვის უზრუნველყოფილია უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემო;
შუალედური შედეგი
მოსწავლეთათვის უზრუნველყოფილია ფსიქო-სოციალური მომსახურება;
საჯარო სკოლებში განხორციელებულია პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის პროგრამა.
შუალედური შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - 434 საჯარო სკოლაში საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების დაცვას უზრუნველყოფს 1
252 საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატური;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 556 საჯარო სკოლაში (მოსწავლეთა სრული რაოდენობის დაახლოებით 70%) საზოგადოებრივი
წესრიგსა და უსაფრთხოების დაცვას უზრუნველყოფს 1 481 საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატური;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15%;
შესაძლო რისკები - კადრების გადინების მაღალი მაჩვენებელი
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - ფსიქო-სოციალური პრობლემების მქონე 2 126 ბენეფიციარი უზრუნველყოფილ იქნა ფსიქოსოციალური მომსახურებით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - რეგიონებში დამატებით ფსიქოლოგიური მომსახურების ცენტრების გახსნა (გურია, სამეგრელო
და სამცხე-ჯავახეთი). რეფერირებული ფსიქო-სოციალური პრობლემების მქონე ბენეფიციართა შეუფერხებელი
მომსახურება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15%;
შესაძლო რისკები - კვალიფიციული კადრების არარსებობა
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2015-2016 სასწავლო წელს პროგრამაში ჩართულია 892 საპილოტე საჯარო სკოლა;
პროფორიენტაციისა
და
კარიერის
დაგეგმვის
პროგრამის
დანერგვა
1547
მიზნობრივი
მაჩვენებელი
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში;
99
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15%;
შესაძლო რისკები - სამიზნე ჯგუფის დაბალი აქტივობა
წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება (32 02 04)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი; სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი;
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს აპარატი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
მოსწავლეთა ინტელექტუალური განვითარების, ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული საგნების სწავლებისა
და თანაბრად კონკურენტულ გარემოში ახალგაზრდების შესაძლებლობების რეალიზების ხელშეწყობისა და საერთაშორისო
დონეზე მათი წარმოჩენის მიზნით, სხვადასხვა ეროვნული და საერთაშორისო ოლიმპიადების ორგანიზება;
სკოლებისათვის სხვადასხვა თემატური და კალენდარული დღისადმი მიძღვნილი კონკურსების გამოცხადება.
პროექტის მოსალოდნელი საერთაშორისო ოლიმპიადებში მონაწილეობა;
შუალედური შედეგი
წარჩინებული მოსწავლეების ოქროსა და ვერცხლის მედლებით დაჯილდოება;
ეროვნული სასწავლო ოლიმპიადებში მონაწილეობა;
სასკოლო კონკურსების უზრუნველყოფა.
შუალედური შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - ყოველწლიურად კომპლექტება და იწვრთნება 5 ნაკრები გუნდი, რომლებიც მონაწილეობას იღებენ
შესაბამის მსოფლიო ოლიმპიადებში (მათემატიკა, ფიზიკა, ქიმია, ინფორმატიკა და ბიოლოგია);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების მსოფლიო ოლიმპიადებში საქართველოს
ნაკრები გუნდების მონაწილეობა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - ნაკრები გუნდების წვრთნის არასაკმარისი ხანგრძლივობა
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - მედალოსანი კანდიდატების რაოდენობა XII კლასელთა დაახლოებით 5-6% შეადგენს;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენაჩუნება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - სამიზნე ჯგუფების დაბალი აქტივობა
3.
100
საბაზისო მაჩვენებელი - საგნობრივ ოლიმპიადის მე-2 ტურში მონაწილეობა მიიღო 10 838 მოსწავლემ, მე-3 ტურში
მონაწილეობა მიიღო 969 მოსწავლემ. გამოვლინდა 110 გამარჯვებული;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ოლიმპიადაზე დარეგისტრირებულ მოსწავლეთა 100% უზრუნველყოფილია შესაბამისი
სერვისით;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - ნაკრები გუნდების წვრთნის არასაკმარისი ხანგრძლივობა
4.
საბაზისო მაჩვენებელი - პრიორიტეტულ თემებზე ორიენტირებული სასკოლო კონკურსები, სადაც მონაწილეობა მიიღო
სკოლების 25%-მა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - კონკურსებში მონაწილე სკოლების 10%-ით გაზრდილი რაოდენობა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - სამიზნე ჯგუფის დაბალი აქტივობა
განსაკუთრებით ნიჭიერ მოსწავლეთა საგანმანათლებლო და საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა (32 02 05)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს აპარატი
განსაკუთრებით ნიჭიერ მოსწავლეთა უზრუნველყოფა სრული სახელმწიფო სადღეღამისო ან დღის მომსახურებით, სადაც
ინდივიდუალური საჭიროებების, ასაკისა და შესაძლებლობების გათვალისწინებით განხორცილდება სპეციალური
საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბენეფიციართა განვითარებაზე ზრუნვა.
პროექტის მოსალოდნელი განსაკუთრებით ნიჭიერი მოსწავლეები უზრუნველყოფილია შესაბამის საფეხურზე ზოგადი განათლების მიწოდებით;
შუალედური შედეგი
ინდივიდუალური საჭიროებების, ასაკისა და შესაძლებლობების გათვალისწინებით ბენეფიციართა განათლებაზე და
განვითარებაზე ზრუნვა;
შუალედური შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - სსიპ – ვლადიმირ კომაროვის თბილისის ფიზიკა-მათემატიკის N199 საჯარო სკოლაში
ინდივიდუალური საჭიროებების, ასაკისა და შესაძლებლობების გათვალისწინებით განსაკუთრებით ნიჭიერი მოსწავლეები
უზრუნველყოფილნი იქნენ სრული სახელმწიფო სადღეღამისო ან დღის მომსახურებით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სპეციალურ საგანმანთლებლო დაწესებულებების გაზრდილი რაოდენობა, სადაც
ინდივიდუალური საჭიროებების, ასაკისა და შესაძლებლობების გათვალისწინებით განსაკუთრებით ნიჭიერი მოსწავლეები
უზრუნველყოფილნი იქნებიან სრული სახელმწიფო სადღეღამისო ან დღის მომსახურებით
101
მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა (32 02 06)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო
საჯარო სკოლის ყველა კლასის მოსწავლეებისათვის, კერძო სკოლის სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისა და
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანებით განსაზღვრული სხვა კატეგორიების მოსწავლეების
სასკოლო სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა;
პროექტის მოსალოდნელი უფასო/ხელმისაწვდომი ზოგადი განათლების მიღება საქართველოს ყველა საჯარო სკოლის მოსწავლისათვის, საქართველოს
შუალედური შედეგი
განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანებით განსაზღვრული სხვა კატეგორიების მოსწავლეების, ასევე კერძო
სკოლის იმ მოსწავლეთათვის, რომლებიც არიან სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისა და 2008 წლის აგვისტოს ომში
დაღუპული მეომრების შვილები.
შუალედური შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2015-2016 და 2016-2017 სასწავლო წელს პროგრამის ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილ
იქნა/იქნება სასკოლო სახელმძღვანელოებით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2017-2018 სასწავლო წელს პროგრამის ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილი იქნება სასკოლო
სახელმძღვანელოებით
საზაფხულო სკოლები (32 02 07)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში ინგლისური ენის სწავლა/სწავლების ხელშეწყობა;
საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების, ზუსტი
და საბუნებისმეტყველო საგნების სწავლის მიმართ მოსწავლეთა მოტივაციის ამაღლება;
კულტურათა შორის დიალოგისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის ხელშეწყობა.
პროექტის მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
ამაღლებული ცოდნის დონე, ახალი გამოცდილება და უცხოელი თანატოლების ცხოვრებისა და მათი ქვეყნის კულტურის
გაცნობა;
102
ეთნიკური უმცირესობებისათვის ქართული ენის ცოდნის დონის ამაღლება;
ინფორმაციული და
საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების, ზუსტი და საბუნებისმეტყველო საგნების სწავლის მიმართ
მოსწავლეთა ამაღლებული მოტივაცია და მეტი ინტერესი.
შუალედური შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2016 წელს საზაფხულო სკოლაში მონაწილე 600 მოსწავლე აიმაღლებს ინგლისური ენის ცოდნის
დონეს;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - არანაკლებ 600 მოსწავლე აიმაღლებს ინგლისური ენის ცოდნის დონეს;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - ცდომილების ალბათობა მინიმალური, ვინაიდან ინგლისურ ენაში გადამზადების
პროცესში ჩართულნი არიან კვალიფიციური სპეციალისტები
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - კულტურათა შორის დიალოგისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით 2016 წელს
100 ბენეფიციარი მიიღებს მონაწილეობას მულტიკულტურულ საზაფხულო სკოლაში;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მულტიკულტურულ საზაფხულო სკოლაში მონაწილე არანაკლებ 100 ბენეფიციარი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - მოსწავლეთა დაბალი ინტერესი
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2016 წელს ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა საზაფხულო სკოლაში მონაწილეობას
მიიღებს 75 მოსწავლე;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა საზაფხულო სკოლაში მონაწილე არანაკლებ 75
მოსწავლე;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - მოსწავლეთა დაბალი ინტერესი
ოკუპირებული რეგიონების პედაგოგებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარება (32 02 08)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
პროექტის აღწერა და
მიზანი
გალის რაიონისა და 2008 წლის აგვისტოს მოვლენებამდე ახალგორის რაიონის ფუნქციონირებადი სკოლების პედაგოგებისა
და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარებით უზრუნველყოფა.
პროექტის მოსალოდნელი
ოკუპირებული რეგიონების პედაგოგებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარება;
შუალედური შედეგი
103
შუალედური შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - პროგრამის ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილ იქნა ფინანსური დახმარებით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებლის შენარჩუნება
ბრალდებული და მსჯავრდებული პირებისათვის ზოგადი განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა (32 02 09)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
სისხლის სამართლის რეფორის ფარგლებში ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული საგნების სწავლების და
განათლების უწყვეტობის უზრუნველყოფის გზით პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში მყოფი
ბრალდებული/მსჯავრდებული მოსწავლეების საზოგადოებაში რეინტეგრაციის ხელშეწყობა;
პროექტის მოსალოდნელი სისხლის სამართლის რეფორმის ფარგლებში პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში მყოფი
შუალედური შედეგი
პირებისთვის ზოგადი განათლების მიღების ხელშეწყობა;
შუალედური შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - საგანმანათლებლო პროცესში 2015 წელს პროგრამაში ჩართული იყო 160-ზე მეტი ბენეფიციარი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროგრამის ბენეფიციართა 100%-ის უზრუნველყოფა განათლების მიღების შესაძლებლობით;
ექსტერნისა და საატესტატო გამოცდებში მონაწილე ბრალდებულ/მსჯავრდებულ არასრულწლოვანთა მიღწევები;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - სამიზნე ჯგუფების არარსებობა
ეროვნული სასწავლო გეგმების დანერგვა და მონიტორინგი (32 02 10)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
პროექტის აღწერა და
მიზანი
თანამედროვე ტენდენციების გათვალისწინება და საქართველოს ეროვნული სასწავლო გეგმის ადაპტირება-ჰარმონიზაცია
საერთაშორისო საგანმანათლებლო სივრცეში;
ეროვნული სასწავლო გეგმის რევიზიისა და იმპლემენტაციის ერთიანი სტრატეგიის ჩამოყალიბება (ეროვნული სასწავლო
გეგმის განვითარების, დანერგვისა და მონიტორინგის ჩარჩოების შექმნა); ეროვნული სასწავლო გეგმის ეტაპობრივი რევიზია
და დანერგვა;
104
ალტერნატიული სასწავლო გეგმის მომზადება მძიმე გონებრივი დარღვევის მქონე მოსწავლეებისთვის (ქართულ ენასა და
ლიტერატურაში, მათემატიკაში, ბუნებისმეტყველებაში);
ეროვნული სასწავლო გეგმის თანმხლები რესურსების შექმნა;
სასკოლო მზაობის პროგრამის დანერგვის მონიტორინგი;
კლასში განხორციელებული ეროვნული სასწავლო გეგმის მონიტორინგი ქართულენოვან და არაქართულენოვან სკოლებში:
დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხურების კურიკულუმსა და კლასში განხორციელებულ კურიკულუმს შორის
განსხვავებების დადგენა, ანალიზის საფუძველზე საჭიროებების დადგენა, რეკომენდაციების შემუშავება სხვადასხვა
მიზნობრივი ჯგუფისათვის;
ალტერნატიული სასწავლო გეგმის პილოტირება დაწყებით საფეხურზე ქართულ ენასა და ლიტერატურაში, მათემატიკაში;
მესამე თაობის ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვა ქართულენოვან და არაქართულენოვან სკოლებში;
საკონსულტაციო ჯგუფების ვიზიტები
პედაგოგების კონსულტირების მიზნით;
ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებში
ადმინისტრაციებისა
და
საგნობრივი
სკოლამდელი განათლების საკონსულტაციო და მონიტორინგის ჯგუფის საქმიანობის მხარდაჭერა, სკოლამდელი
განათლების განვითარების სტრატეგიული გეგმის შემუშავება და დანერგვა;
პროექტის მოსალოდნელი კლასში განხორციელებული ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის მონიტორინგი ქართულენოვან და არაქართულენოვან
შუალედური შედეგი
საჯარო სკოლებში;
ეროვნული სასწავლო გეგმის განვითარება;
სასკოლო მზაობის პროგრამის დანერგვის მონიტორინგის შედეგები.
ეროვნულ სასწავლო გეგმაზე დაფუძნებული ალტერნატიულისასწავლო გეგმა
საჭიროების მქონე მოსწავლეებისათვის;
სპეციალური საგანმანათლებლო
ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის მხარდაჭერა;
სასკოლო მზაობის საგანმანათლებლო პროგრამის დანერგვის მხარდაჭერა.
105
შუალედური შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - დაწყებით საფეხურზე ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის მონიტორინგის პირველადი
შედეგები;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - დაწყებით საფეხურზე ჩატარებული მონიტორინგის შედეგად მიღებული რეკომენდაციები
ეროვნული სასწავლო გეგმის შემდგომი განვითარებისთვის
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - დასამტკიცებლად მომზადებული დაწყებითი საფეხურის ეროვნულ სასწავლო გეგმა და საბაზო
საფეხურის ეროვნულ სასწავლო გეგმის სამუშაო ვერსია;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - დასამტკიცებლად მომზადებული საბაზო საფეხურის ეროვნული სასწავლო გეგმა. საშუალო
საფეხურის მოდელი და საშუალო საფეხურის ეროვნული სასწავლო გეგმის სამუშაო ვერსია
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - ალტერნატიული სასწავლო გეგმის მოდელი. პილოტირებისთვის მომზადებული ქართულ ენასა და
ლიტერატურაში I-VI კლასების პროგრამა და მათემატიკაში I-IV კლასების პროგრამა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - პილოტირებისთვის მომზადებული ალტერნატიული სასწავლო გეგმის V-VI კლასების
პროგრამა მათემატიკაში
საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა (32 02 11)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
პროექტის აღწერა და
მიზანი
დასახლებულ პუნქტებში (სოფელი, დაბა) სადაც არ ფუნქციონირებს სკოლები და მანძილი სოფლებს შორის შესამჩნევია
მოსწავლეთა ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფა.
პროექტის მოსალოდნელი
მოსწავლეებისთვის ზოგადსაგანმათლებლო დაწესებულებების ხელმისაწვდომობის გაზრდა.
შუალედური შედეგი
შუალედური შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - დასახლებულ პუნქტებში სადაც არ ფუნქციონირებს სკოლები და მანძილი უახლოეს სკოლამდე
აღემატება 2 კმ-ს ან/და არ ფუნქციონირებს მუნიციპალური ტრანსპორტი ან/და რთული რელიეფურებოით გამოირჩევა
მოსწავლეთა 100% უზრუნველყოფლილია ტრანსპორტით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - დასახლებულ პუნქტებში სადაც არ ფუნქციონირებს სკოლები და მანძილი უახლოეს სკოლამდე
აღემატება 2 კმ-ს ან/და არ ფუნქციონირებს მუნიციპალური ტრანსპორტი ან/და რთული რელიეფურებოით გამოირჩევა
106
მოსწავლეთა 100% უზრუნველყოფლ იქნება ტრანსპორტით;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - კლიმატური პირობებიდან და სხვა ფაქტორებიდან გამომდინარე
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (32 02 12)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი; საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსწავლეებისათვის საქართველოს კანონმდებლობით
გათვალისწინებული სრული ზოგადი განათლების მიღების შესაძლებლობის გაზრდა, ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე მათი
კონკურენტუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა;
მოსწავლეებისათვის და სკოლაში დასაქმებულ პირთათვის ჯანსაღი და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა,
მოსწავლეებისა და სკოლაში დასაქმებულებისათვის დროული პირველადი და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების
აღმოჩენა;
2017-2020 სასწავლო წლისთვის საკლასო ჟურნალით ყველა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების უზრუნველყოფა;
სვადასხვა სასკოლო ინიციატივების დაფინანსებისა და ასევე სასკოლო ბიბლიოთეკების განვითარების გზით მოსწავლეზე
ორიენტირებული სასწავლო პროცესის და სასკოლო გარემოს განვითარების ხელშეწყობა;
აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მცხოვრებ ეთნიკურ ქართველებს
ქართული ენობრივ-კულტურული
იდენტობისა და ისტორიულ სამშობლოსთან კავშირების შენარჩუნება, აგრეთვე ქართული ენის შესწავლის ხელშეწყობა;
პედაგოგებისა და სკოლების მოტივაციის ამაღლების ხელშეწყობა მოსწავლეთა არაფორმალურ საგანმანათლებლო
აქტივობებში ჩასართავად;
საქართველოში თავშესაფრის მაძიებელთა და ლტოლვილის ან ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთათვის ქართული ენის
სწავლება ზოგადი განათლების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით;
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მოსწავლეთა მშობლების ინფორმირებულობისა და მოსწავლის ცხოვრებაში
მათი ჩართულობის გაზრდის ხელშეწყობა.
პროექტის მოსალოდნელი სასკოლო ინიციატივებისა წახალისება და სასკოლო ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობა;
შუალედური შედეგი
107
საქართველოში თავშესაფრის მაძიებელთა და ლტოლვილის ან ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთათვის ზოგადი
განათლების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;
წარმატებული სკოლების და პედაგოგების წახალისება;
გალის რაიონის პედაგოგების გადამზადება და აბიტურიენტების ეროვნული გამოცდებისათვის მომზადება;
მშობელთა ინფორმირებულობისა და ჩართულობის დონის ამაღლება;
საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში მოსწავლეთა გაკვეთილზე დასწრების აღრიცხვის ჟურნალებით
უზრუნველყოფა;
აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში არსებული ქართული სკოლების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა;
შუალედური შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნების მიღწევაზე ორიენტირებული დაფინანსებული
მცირებიუჯეტიანი პროექტები; პროექტის განხორციელებაში მონაწილე მოსწავლეთა რაოდენობა; სასკოლო ბიბლიოთეკების
განვითარების ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული პროექტები;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნების მიღწევაზე ორიენტირებული დაფინანსებული
მცირებიუჯეტიანი პროექტები; პროექტის განხორციელებაში მონაწილე მოსწავლეთა რაოდენობა; სასკოლო ბიბლიოთეკების
განვითარების ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული პროექტები;
შესაძლო რისკები - სამინისტროში შემოსული არაეფექტური და/ან არამიზნობრივი პროექტები
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2015 წელს ფულადი პრემიებით წახალისებულია ეროვნულ სასწავლო ოლიმპიადებსა და სასკოლო
კონკურსებში გამარჯვებული მოსწავლეების 150-მდე პედაგოგი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროგრამით გათვალისწინებული კრიტერიუმების შესაბამისად დაჯილდოებულია ბენეფიციარ
მასწავლებელთა 100%
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - გადამზადებულ იქნა გალის რაიონის 46 პედაგოგი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - საზღვრის გადაკვეთისას არსებული პრობლემები
4.
საბაზისო მაჩვენებელი - მშობელთა ინფორმირებულობისა და ჩართულობის დონის გაზრდის მიზნით შემუშავდება და
108
სამინისტროს ვებ. გვერდზე განთავსდება მშობელთათვის განკუთვნილი ელექტრონული გზამკვლევი; ადრეული
ქორწინების პრევენციის მიზნით მოხდება მშობელთა ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მშობელთა მიერ ელექტრონული გზამკვლევის მოხმარების მაჩვენებელი; ადრეული ქორწინების
პრევენციის მიზნით მშობლებთან ჩატარებული არანაკლებ 20 საინფორმაციო შეხვედრა
5.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2016-2017 სასწავლო წლისთვის 2 085 საჯარო სკოლის და, საჭიროებისამებრ, კერძო სკოლების
სასკოლო ჟურნალებით უზრუნველყოფა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2017-2018 სასწავლო წლისთვის საკლასო ჟურნალებით ყველა საჯარო და საჭიროებისამებრ,
კერძო სკოლების უზრუნველყოფა
უმაღლესი განათლება (32 04)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს აპარატი; სსიპ – შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი
ერთიანი ეროვნული გამოცდების და საერთო სამაგისტრო გამოცდების ხელშეწყობა;
უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგად ჩარიცხულ საქართველოსა და
უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა სახელმწიფო სასწავლო გრანტით დაფინანსების უზრუნველყოფა;
წარჩინებული სტუდენტების სტიპენდიით უზრუნველყოფა;
უცხო ქვეყნის მოქალაქეთათვის სწავლების ხელშეწყობით საერთაშორისო კავშირების განმტკიცება, განათლების სფეროში
თანამშრომლობის ხელშეწყობა;
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინტელექტუალური და მატერიალური პოტენციალის ინტეგრაციის
ხელშეწყობა;
პროექტის მოსალოდნელი ერთიანი ეროვნული გამოცდების და საერთო სამაგისტრო გამოცდების ჩატარება;
საბოლოო შედეგი
უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კურსდამთავრებულთა განათლებისა და მომზადების მაღალი დონე;
უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სწავლის საგრანტო და პროგრამული დაფინანსების სისტემების შემდგომი
სრულყოფა;
განსაკუთრებით ნიჭიერი სტუდენტების ხელშეწყობა;
109
უმაღლესი განათლების ხარისხის განვითარება.
საბოლოო შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - ერთიანი ეროვნული და საერთო სამაგისტრო გამოცდის მომზადებისა და ჩატარების ხარისხის
საერთაშორისო სტანდარტებთან მიახლოება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ერთიანი ეროვნული და საერთო სამაგისტრო გამოცდის მომზადებისა და ჩატარების
გათანაბრება საერთაშორისო სტანდარტებთან;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - მინიმალური ცდომილების ალბათობა, ვინაიდან დაგროვებულია სისტემების
შემუშავების გამოცდილება და სისტემების განვითარების პროცესში ჩართულნი არიან კვალიფიციური სპეციალისტები
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - საგანმანათლებლო პროგრამების დასაფინანსებლად გაცემული სრული და ნაწილობრივი
სახელმწიფო სასწავლო და სამაგისტრო გრანტებით დაფინანსებული სტუდენტების რაოდენობა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სრული და ნაწილობრივი სახელმწიფო სასწავლო და სამაგისტრო გრანტებით დაფინანსებული
სტუდენტების რაოდენობის 20-30%-ით ზრდა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15%;
შესაძლო რისკები - სტუდენტთა სტატუსების ცვლილება
გამოცდების ორგანიზება (32 04 01)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ – შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების კურსდამთავრებულთათვის სკოლის გამოსაშვები და ერთიანი ეროვნული
გამოცდების ჩატარების ხელშეწყობა, საერთო სამაგისტრო გამოცდებისა და მასწავლებლის გამოცდების ჩატარება;
სტუდენტთა საგრანტო კონკურსის ჩატარება, რომელიც გულისხმობს გრანტის ნაწილობრივი ოდენობის მფლობელ
სტუდენტისათვის, საგრანტო კონკურსის შედეგად მეტი ოდენობის გრანტის მოიპოვების ხელშეწყობას;
საერთაშორისო კვლევების (შეფასებების) განხორციელების უზრუნველყოფა;
ოსწავლეთა და სტუდენტთა საერთაშორისო შეფასების უზრუნველყოფა.
პროექტის მოსალოდნელი ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების კურსდამთავრებულთათვის სკოლის გამოსაშვები გამოცდების ჩატარება და
შუალედური შედეგი
ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩატარება;
110
საერთო სამაგისტრო გამოცდების ჩატარება;
პროფესიული ტესტირებისა ჩატარება;
მასწავლებლის საგნის გამოცდების ჩატარება;
საერთაშორისო კვლევების (შეფასებების) განხორციელების უზრუნველყოფა;
სტუდენტთა საგრანტო კონკურსი;
მასწავლებლის პრაქტიკის შეფასება-გარე დაკვირვება.
შუალედური შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2016 წელს სკოლის მე-11 კლასის გამოსაშვებ გამოცდებზე რეგისტრაცია გაიარა 38 144 მოსწავლმ,
ყველა გამოცდა ჩააბარა 32 619 მოსწავლემ, ხოლო მე-12 კლასის გამოსაშვებ გამოცდებზე გამოვიდა 45 619 მოსწავლე და
მინიმალური ზღვარი გადალახა 34 107 მოსწავლემ; 2015 წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდებზე გამოცხადებული 37 437
აბიტურიენტი უზრუნვეყოფილ იქნა საგამოცდო სერვისით; 2016 წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდაზე - რეგისტრაცია
გაიარა 38 611 აბიტურიენტმა; 2015 წელს 200-ზე მეტმა სტუდენტმა მოიპოვა ან/და გაიუმჯობესა სახელმწიფო სასწავლო
გრანტი; 2016 წელს სტუდენტთ საგრანტო კონკურსზე რეგისტრაცია გაიარა 3 941 სტუდენტმა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - დარეგისტრირებულ და გამოცდაზე გამოსულ ბენეფიციართა რაოდენობა; ცდომილების
ალბათობა (%/აღწერა) 2.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2015 წელს საერთო სამაგისტრო გამოცდაზე - გამოცხადებული 11 559 მსურველი
უზრუნველყოფილი იქნა საგამოცოდო სერვისით. 2016 წელს საერთო სამაგისტრო გამოცდაზე - რეგისტრაცია გაიარა 12 633
სტუდენტმა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საერთო სამაგისტრო გამოცდაზე დარეგისტრირებულ და გამოცდაზე გასულ სტუდენტთა
რაოდენობა
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2015 წელს პროფესიულ ტესტირებაზე რეგისტრაცია გაიარა 17 546 აპლიკანტმა, ხოლო, ჩაირიცხა 10
405 აპლიკანტი; 2016 წლის გაზაფხულის მიღების პროფესიულ ტესტირებაზე რეგისტრაცია გაიარა 5 916 აპლიკანტმა,
ჩაირიცხა 3 595 აპლიკანტი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროფესიული ტესტირებაზე დარეგისტრირებულ და გამოცდაზე გასულ აპლიკანტების
რაოდენობა
4.
111
საბაზისო მაჩვენებელი - 2016 წლის ზამთრის გამოცდებზე რეგისტრაცია გაიარა 10 552 მასწავლებელმა, გამოცდაზე
გამოცხადდა 6477 მასწავლებელი, მინიმალური ზღვარი გადალახა 1101 მასწავლებელმა. 2016 წლის ზაფხულის გამოცდებზე
რეგისტრაცია გაიარა 22 799 მასწავლებელმა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მასწავლებლის საგნის გამოცდაზე დარეგისტრირებულ და გამოცდაზე გასულ მასწავლებელთა
რაოდენობა
5.
საბაზისო მაჩვენებელი - საერთაშორისო კვლევების (შეფასებების) განხორციელების უზრუნველყოფა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საერთაშორისო კვლევების (შეფასებების) განხორციელების უზრუნველყოფა;
შესაძლო რისკები - მონაწილეთა ნაკლები ჩართულობა
სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტები და ახალგაზრდების წახალისება (32 04 02)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო აპარატი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგად ჩარიცხულ საქართველოსა და
უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა სახელმწიფო სასწავლო გრანტით დაფინანსების უზრუნველყოფა;
სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების აკრედიტებული საგანმანათლებლო
პროგრამების პროგრამული მიმართულების/მიმართულებების პროგრამული დაფინანსების უზრუნველყოფა;
უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში საერთო სამაგისტრო გამოცდების შედეგად ჩარიცხულ სტუდენტთა
სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტით დაფინანსების უზრუნველყოფა;
წარჩინებული სტუდენტების სტიპენდიით უზრუნველყოფა;
უცხო ქვეყნის მოქალაქეთათვის სწავლების ხელშეწყობით საერთაშორისო კავშირების განმტკიცება, განათლების სფეროში
თანამშრომლობის ხელშეწყობა.
პროექტის მოსალოდნელი სახელმწიფო სასწავლო გრანტით უზრუნველყოფა;
შუალედური შედეგი
სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტით უზრუნველყოფა;
წარჩინებული სტუდენტების სტიპენდიით უზრუნველყოფა;
უცხო ქვეყნის მოქალაქეების სწავლების ხელშეწყობა, რომლებიც საერთაშორისო შეთანხმებებით, ხელშეკრულებებით,
112
პროგრამებით, აგრეთვე, მემორანდუმებით ნაკისრი ვალდებულებების ფარგლებში ისწავლიან/სწავლობენ საქართველოს
უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში აკრედიტებულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე;
უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხული სტუდენტების დაფინანსება, რომლებმაც საკუთარი სურვილით
აიღეს სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გავლის ვალდებულება.
შუალედური შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2015-2016 სასწავლო წლისთვის გაცემული სახელმწიფო სასწავლო გრანტების რაოდენობამ
შეადგინა 13 305. მ.შ 4 909 სტუდენტი ჩაირიცხა იმ, 21 პროგრამულ მიმართულებაზე, სადაც სწავლას სრულად აფინანსებს
სახელმწიფო;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ერთიანი ეროვნული გამოცდების საფუძველზე
აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხულ სტუდენტთა უზრუნველყოფა სახელმწიფო სასწავლო
გრანტით, განსაზღვრულია პროგრამული მიმართულებები, რომელზე სწავლას სრულად აფინანსებს სახელმწიფო;
შესაძლო რისკები - დაფინანსების არსებული მოდელის ცვლილება
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - სტუდენტის სტატუსის მქონე პირებზე 2015 წლის საერთო სამაგისტრო გამოცდებით გაცემული
გრანტების რაოდენობამ შეადგინა 896, ხოლო წელს სოციალური პროგრამის ფარგლებში გაცემული გრანტების რაოდენობამ
- 71;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში საერთო სამაგისტრო გამოცდების საფუძველზე
აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხულ სტუდენტთა რაოდენობა, რომელიც
უზრუნველყოფილი იქნება სახელმწიფო სამაგისტრო გრანტით;
შესაძლო რისკები - დაფინანსების არსებული მოდელის ცვლილება
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - ,,სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს“ პროგრამის ფარგლებში სტიპენდიები 150 ლარის
ოდენობით, გამოეყო საქართველოს 10 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების 2 520 სტუდენტზე მეტს;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლეთან შედარებით სახელმწიფო სტიპენდიების მქონე სტუდენტების
გაზრდილი რაოდენობა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სტუდენტთა საერთო რაოდენობის ცვლილება
4.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2015 წელს 51 უცხო ქვეყნის მოქალაქე ღებულობდა განათლებას საქართველოს უმაღლეს
საგანმანათლებლო დაწესებულებებში აკრედიტებულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე; ამჟამად, საქართველოს უმაღლეს
საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სწავლობს 44 უცხოელი სტუდენტი (ამათგან 5 სტუდენტისთვის მიმდინარე სემესტრი
დამამთავრებელია), რადგან ნაწილმა უკვე დაასრულა სწავლა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - უცხო ქვეყნის მოქალაქეების რაოდენობა, რომლებიც სწავლობენ საქართველოს უმაღლეს
113
საგანმანათლებლო დაწესებულებებში აკრედიტებულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15%;
შესაძლო რისკები - უცხო ქვეყნის მოქალაქეების საერთო რაოდენობის ცვლილება
5.
საბაზისო მაჩვენებელი - უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხული 9 სტუდენტის სწავლის დაფინანსება,
რომლებმაც საკუთარი სურვილით აიღეს სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გავლის ვალდებულება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხული 9 სტუდენტის სწავლის დაფინანსება,
რომლებმაც საკუთარი სურვილით აიღეს სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გავლის ვალდებულება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3%;
შესაძლო რისკები - სტუდენტთა საერთო რაოდენობის ცვლილება
უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა (32 04 03)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
პროექტის აღწერა და
მიზანი
საქართველოს სახელმწიფო ენის განვითარებისა და პოპულარიზაციის ხელშეწყობის პროგრამების (მათ შორის
ლექსიკოგრაფიული პროგრამების) შემუშავება, მათი განხორციელება და შესრულების კონტროლი;
ქართულის, როგორც უცხო ენის, ვებგვერდის www.geofl.ge ახალი სასწავლო-მეთოდური მასალით მუდმივად შევსება და
განახლება;
ორენოვანი აკადემიური ლექსიკოგრაფიის განვითარების ხელშეწყობა;
უმაღლესი განათლების სტუდენტების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის და ცხოვრების პირობების შემსწავლელი
საერთაშორისო კვლევის „ევროსტუდენტი“ განხორციელება;
უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა.
პროექტის მოსალოდნელი ქართულის, როგორც უცხო ენის სწავლება;
შუალედური შედეგი
სტუდენტთა ხელშეწყობა;
„ევროსტუდენტი VI“-ს ეროვნული პროექტის ხელშეწყობა;
შუალედური შედეგის
114
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - ორენოვანი აკადემიური ლექსიკოგრაფიის განვითარების ხელშეწყობა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ორენოვანი აკადემიური ლექსიკოგრაფიის ყოველწლიური შევსება/განახლება
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - ქართული ენის ფლობის სხვადასხვა დონეებზე ელექტრონული სახელმძღვანელოების შექმნა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებელთან მიმართებაში ქართული ენის ფლობის დონეებზე სრულად შევსებული
ელექტრონული სახელმძღვანელოები
ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს (32 08)
პროგრამის
განმახორციელებელი
ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველოს (MCA - GEORGIA)
პროექტის აღწერა და
მიზანი
ზოგადი განათლების ხარისხის განვითარების მიზნით საქართველოს რეგიონებში საჯარო სკოლის ინფრასტრუქტურის და
სასწავლო გარემოს გაუმჯობესება;
სკოლის მასწავლებლებისა და ადმინისტრაციის წარმომადგენლების ტრენინგების და საკლასო, ეროვნული და
საერთაშორისო შეფასებების განხორციელება;
საკლასო, ეროვნული და საერთაშორისო შეფასებების განხორციელება;
ადგილობრივი
ხელშეწყობა;
ეკონომიკისათვის
რელევანტური,
ბაზრის
მოთხოვნების
შესაფერისი,
პროფესიული
განათლების
მაღალი ხარისხის საერთაშორისო სტანდარტის უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება მეცნიერების,
ტექნოლოგიების, საინჟინრო და მათემატიკის დარგში;
პროექტის მოსალოდნელი მომზადებულია კვალიფიციური კადრები კონკურენტული შრომითი ბაზრისთვის;
საბოლოო შედეგი
საქართველოს რეგიონებში მცხოვრები მოსახლეობისათვის ხელმისაწვდომია
გაუმჯობესებული ხარისხის სასწავლო პირობების და გარემო.
თანაბარი
შესაძლებლობების
და
საქართველოს საჯარო სკოლების ფიზიკის, ბიოლოგიის, ქიმიის, გეოგრაფიის, ინგლისური ენისა და მათემატიკის
პედაგოგების კვალიფიკაცია არის საგრძნობლად ამაღლებული;
საქართველოს საჯარო სკოლების მოსწავლეები აუმჯობესებენ შედეგებს ეროვნულ და საერთაშორისო შეფასებებში
115
მათემატიკის, ინგლისური ენისა და საბუნებისმეტყველო საგნების მიმართულებით;
საბუნებისმეტყველო და საინჟინრო სფეროში, ამერიკული საგანმანათლებლო პროგრამების დანერგვა და სახელმწიფო
უმაღლესი საგანმანათლებლო ინსტიტუტების გაძლიერება.
საბოლოო შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - შეირჩა რიგი საჯარო სკოლები და მომზადდა საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია და
სატენდერო პაკეტები; მიმდინარეობს 15 საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები; ჩატარებულია ეროვნული შეფასება
მე-9 კლასის მათემატიკაში; ჩატარებულია სწავლისა და სწავლების საერთაშორისო კვლევა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - რეაბილიტირებული საჯარო სკოლების რაოდენობა; ჩატარებულია ეროვნული შეფასება მე-9
კლასის მოსწავლეებში საბუნებისმეტყველო საგნებსა და მე-7 კლასის მოსწავლეებთან ქართულში, როგორც მეორე ენაში.
ჩატარებულია PISA და TIMSS საერთაშორისო შეფასებები;
შესაძლო რისკები - ტექნიკურ შეფერხება; სამიზნე ჯგუფების დაბალი აქტივობა
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - პროფესიული განათლების ხელშეწყობის პროექტის ფარგლებში განხორციელდება საქართველოს
მასშტაბით არსებული 10 პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი დაწესებულებების საგრანტო
დაფინანსება ;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - დაფინანსებული საგრანტო პროექტების რაოდენობა;
შესაძლო რისკები - წარმოდგენილი პროექტებში დაშვებული ხარვეზების არსებობა
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2015-2016 სასწავლო წელს სან-დიეგოს პროგრამაზე ჩაირიცხა 81 სტუდენტი; პარტნიორ
სახელმწიფო უნივერსიტეტში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული რეაბილიტაცია 2 200 მ2-ზე; სახელმწიფო
უნივერსიტეტების 30-მა წარმომადგენელმა გაიარა ტრენინგი სან დიეგოში;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2016-2017 სასწავლო წელს სან-დიეგოს პროგრამაზე ჩარიცხული სტუდენტების რაოდენობა;
პარტნიორ სახელმწიფო უნივერსიტეტში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტების რაოდენობა; სახელმწიფო
უნივერსიტეტების 15-მდე წარმომადგენელი გაივლის ტრენინგის სან დიეგოში;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 25%;
შესაძლო რისკები - სტუდენტების განსხვავებული შესაძლებლობები
საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება (32 07)
პროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო
პროექტის აღწერა და
საქართველოს განათლების სისტემაში საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის
116
მიზანი
მიზნით სასკოლო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და სწავლების პროცესში თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა;
საჯარო სკოლების პირველკლასელი მოსწავლეების და მათი დამრიგებლების უზრუნველყოფა პერსონალური
კომპიუტერებით („ნეთბუქებით“), ხოლო წარჩინებული ახალგაზრდების დაჯილდოება კომპიუტერული ტექნიკით;
სამინისტროს სისტემაში შემავალი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების მშენებლობა - რეაბილიტაცია,
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, ინვენტარითა და ტექნიკით მომარაგება.
პროექტის მოსალოდნელი ყველა სახელმწიფო საგანმანათლებლო დაწესებულებაში შექმნილი სრულყოფილი სასწავლო პროცესის შესაბამისი გარემო;
საბოლოო შედეგი
მოსწავლეების ამაღლებული მოტივაცია;
უზრუნველყოფილი ყველა საჯარო სკოლა კომპიუტერული ტექნიკითა და ინტერნეტ-კავშირით.
საბოლოო შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - თანამედროვე კომპიუტერული ტექნიკითა და შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით
აღჭურვილი საჯარო სკოლების რაოდენობა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საჯარო სკოლების სრული აღჭურვა კომპიუტერული ტექნიკითა და შესაბამისი მატერიალურტექნიკური ბაზით
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - საჯარო სკოლების ყველა პირველკლასელი მოსწავლე, მათი დამრიგებლები და წარჩინებული
ახალგაზრდები უზრუნველყოფილ არიან კომპიუტერული ტექნიკით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - რეაბილიტირებული და ახალაშენებული საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების
რაოდენობა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - გაიზრდება ახალ აშენებული და რეაბილიტირებული საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
დაწესებულებების რაოდენობა;
შესაძლო რისკები - შეფერხება ტექნიკურ უზრუნველყოფის კუთხით
საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და მოსწავლეების/სტუდენტების ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით
უზრუნველყოფა (32 07 01)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო
117
პროექტის აღწერა და
მიზანი
საქართველოს განათლების სისტემაში საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის
ხელშეწყობა, ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და სწავლების პროცესში თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა;
საჯარო სკოლების პირველკლასელი მოსწავლეების და მათი დამრიგებლების უზრუნველყოფა პორტაბელური
კომპიუტერებით (ნოუთბუქებით) ხოლო წარჩინებული მოსწავლეების/სტუდენტების წახალისება სხვადასხვა
კომპიუტერული ტექნიკით;
პროექტის მოსალოდნელი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფორმაციულ - საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა;
შუალედური შედეგი
პროგრამის „ჩემი პირველი კომპიუტერი“ ფარგლებში პირველკლასელი მოსწავლეები და მათი დამრიგებლები
უზრუნველყოფილიაპორტაბელური კომპიუტერებით (ნოუთბუქებით) , ხოლო წარჩინებული მოსწავლები/სტუდენტები
სხვადასხვა კომპიუტერული ტექნიკით.
შუალედური შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2015-2016 წლებში საკლასო ელექტრონული ჟურნალებისთვის საჭირო კომპიუტერული ტექნიკით
უზრუნველყოფილი საჯარო სკოლების 14%;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საკლასო ელექტრონული ჟურნალებისთვის საჭირო კომპიუტერული ტექნიკით აღიჭურვება
საჯარო სკოლების 22%
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2016- 2017 წლებში უზრუნველყოფილი ბენეფიციარი 100%;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2017- 2018 სასწავლო წელს პროგრამის „ჩემი პირველი კომპიუტერი“ ბენეფიციართა 100%
უზრუნველყოფილი იქნება პერსონალური კომპიუტერებით
საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება (32 07 02)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სისტემაში შემავალი საგანმანათლებლო და სამეცნიეროკვლევითი დაწესებულებების მშენებლობა - რეაბილიტაცია, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება,
ინვენტარითა და ტექნიკით მომარაგება;
პროექტის მოსალოდნელი ყველა საგანმანმანათლებლო დაწესებულებაში ჩამოყალიბებული სრულყოფილი სასწავლო პროცესისათვის საჭირო
შუალედური შედეგი
პირობები.
118
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება (32 07 02 01)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო
საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მშენებლობა და რეაბილიტაცია;
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების სხვადასხვა სახის ინვენტარითა და აღჭურვილობით უზრუნველყოფა;
საჯარო სკოლებში წინა წლებში დამონტაჟებული გათბობის სისტემების მდგომარეობის მონიტორინგი და გამოვლენილი
ხარვეზების აღმოფხვრა;
პროექტის მოსალოდნელი
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება;
შუალედური შედეგი
შუალედური შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2016 წელს დასრულდა/დასრულდება 6 ახალი საჯარო სკოლა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 11 ერთეულით გაიზრდება ახალი აშენებული საჯარო სკოლების რაოდენობა და დაიწყება 6
ერთეული საჯარო სკოლის მშენებლობა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15%;
შესაძლო რისკები - შეფერხება ტექნიკური უზრუნველყოფის კუთხით; შეფერხება ტენდერით გამოვლენილი
მომწოდებლების მიერ
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2016 წელს რეაბილიტაცია ჩაუტარდა/ჩაუტარდება 500-მდე საჯარო სკოლას;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - განხორციელდება: 45 საჯარო სკოლის ეზოს კეთილმოწყობა, 6 საჯარო სკოლის გამაგრება, 150
საჯარო სკოლაში სამედიცინო ოთახის მოწყობა, 300 საჯარო სკოლის სრული და ნაწილობრივი რეაბილიტაცია;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - შეფერხება ტენდერით გამოვლენილი მომწოდებლების მიერ
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - განხორციელდება 300-მდე საჯარო სკოლის შესაბამისი ინვენტარით აღჭურვა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შესაბამისი ინვენტარით აღჭურვილი საჯარო სკოლების რაოდენობა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - შეფერხება ტენდერით გამოვლენილი მომწოდებლების მიერ
119
პროფესიული საგანანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება (32 07 02 02)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო
საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების, მ.შ გეოგრაფიული
ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით არსებული პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ბაზაზე
ფუნქციონირებადი კოლეჯების მშენებლობა და რეაბილიტაცია;
პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების სხვადასხა სახის ინვენტარითა და აღჭურვილობით უზრუნველყოფა;
პროფესიულ განათლებაზე გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით ახალი პროფესიული საგანმანათლებლო
დაწესებულებების მშენებლობა და შესაბამისი ინვენტარითა და აღჭურვილობით უზრუნველყოფა;
პროექტის მოსალოდნელი
პროფესიული საგანანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება;
შუალედური შედეგი
შუალედური შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2016 წელს მიმდინარეობს საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი დაწესებულების
საერთო საცხოვრებელის მშენებლობა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - დასრულება ერთი ახალი პროფესიული სასწავლებლის სასწავლო კორპუსის და 2 პროფესიული
სასწავლებლების შენობის მშენებლობა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - შეფერხება ტექნიკური უზრუნველყოფის კუთხით; შეფერხება ტენდერით გამოვლენილი
მომწოდებლების მიერ
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2016 წელს შესაბამისი ინვენტარით მომარაგდა /მომარაგდება პროფესიული საგანმანათლებლო
პროგრამების განმახორციელებელი დაწესებულებების 20-მდე შენობა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 6- მდე პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელ დაწესებულებებს
(შენობებს) ჩაუტარდებათ სხვადასხვა სახის ნაწილობრივი/სრული სარეაბილიტაციო სამუშაოები (სახელოსნოების,
სასადილოს და ეზოების კეთილმოწყობა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - შეფერხება ტექნიკური უზრუნველყოფის კუთხით; შეფერხება ტენდერით გამოვლენილი
მომწოდებლების მიერ
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2016 წელს შესაბამისი ინვენტარით მომარაგდა /მომარაგდება პროფესიული საგანმანათლებლო
120
პროგრამების განმახორციელებელი დაწესებულებების 20-მდე შენობა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შესაბამისი ინვენტარით მომარაგდება 10-მდე პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების
განმახორციელებელი დაწესებულება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - შეფერხება ტენდერით გამოვლენილი მომწოდებლების მიერ
უმაღლესი და სამეცნიერო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება (32 07 02 03)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო
უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების მშენებლობა და რეაბილიტაცია;
უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების სხვადასხა სახის ინვენტარითა და აღჭურვილობით
უზრუნველყოფა;
პროექტის მოსალოდნელი
უმაღლესი და სამეცნიერო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება;
შუალედური შედეგი
შუალედური შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2016 წელს ნაწილობრივი რეაბილიტაცია ჩაუტარდა 9 უმაღლესი სასწავლო საგანმანათლებლო
დაწესებულების 6 ერთეულ შენობა ნაგებობას და აღიჭურვა ერთი ერთეული უმაღლესი დაწესებულება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - განხორციელდება არანაკლებ 5 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ნაწილობრივი
რეაბილიტაცია;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 25%;
შესაძლო რისკები - შეფერხება ფაქტიურად შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენა, რის
შემდგომ მოხდება დაფინანსების უზრუნველყოფა
სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების
ინფრასტრუქტურის განვითარება (32 07 02 04)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო
121
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების
მშენებლობა - რეაბილიტაცია;
სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოები სხვადასხა
სახის ინვენტარითა და აღჭურვილობით უზრუნველყოფა;
პროექტის მოსალოდნელი სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების
შუალედური შედეგი
ინფრასტრუქტურის განვითარება..
შუალედური შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2016 წელს სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებულია 12 ერთეული სამინისტროს სისტემაში
შემავალი
საჯარო
სამართლის
იურიდიული
პირებისა
და
ტერიტორიული
ორგანოების
მშენებლობა/რეაბილიტაცია/აღჭურვა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - განხორციელდება სამინისტროს სისტემაში შემავალი 2 ერთეული (საჯარო სამართლის
იურიდიული პირი) დაწესებულების რეაბილიტაცი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - შეფერხება ტექნიკურ უზრუნველყოფის კუთხით
საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის სისტემის განვითარება (32 07 02 05)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო
საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის სისტემის განვითარების ხელშეწყობა;
საჯარო სკოლების მოვლა-პატრონობაზე პასუხისმგებელი მხარეების შესაძლებლობების განვითარება;
პროექტის მოსალოდნელი საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის სისტემის დანერგვა ხელს შეუწყობს ოპერირებისა და მოვლაშუალედური შედეგი
პატრონობის სისტემის ჩამოყალიბებასათვის საწყისი ამოცანების შესრულებას, რაც უზრუნველყოფს შემდგომ წლებში მის
მდგრად მუშაობას.
შუალედური შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 100 ახლად აშენებული და რეაბილიტირებული სკოლაში დანერგილია ოპერირებისა და მოვლა-
122
პატრონობის სისტემა
მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა (32 05)
პროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ – კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი; საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების
სამინისტროს აპარატი; სსიპ – საქართველოს სოფლისმეურნეობის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია; სსიპ – შოთა
რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი; სსიპ – ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი; სსიპ –
გიორგი ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი; სსიპ – საქართველოს
მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებების ინტელექტუალური და მატერიალური პოტენციალის ინტეგრაციის ხელშეწყობა;
აკადემიური პერსონალის მობილობისა და საერთაშორისო თანამშრომლობის წახალისება;
სამეცნიერო გრანტების დაფინანსებით ფუნდამენტური და გამოყენებითი სამეცნიერო ტექნოლოგიური კვლევების
განხორციელების ხელშეწყობა;
მაგისტრანტთა სასწავლო-კვლევითი პროექტების დაფინანსება;
დოქტურანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის საგრანტო დაფინანსება;
მეცნიერების აღდგენისა და განვითარებისათვის სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებების ხელშეწყობა;
სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობის განსხვავებული ფორმების ამოქმედება;
მეცნიერთა და ახალგაზრდა მკვლევართა საერთაშორისო თანამშრომლობის წახალისება;
სამეცნიერო კვლევების მართვის ოპტიმალური სქემის შემუშავება;
მოდერნიზებული სამეცნიერო ინფრასტრუქტურა;
საინოვაციო პოლიტიკის განხორციელების ხელშეწყობა.
პროექტის მოსალოდნელი ახალგაზრდა მეცნიერთა განვითარებისათვის შესაბამის სამუშაო გარემოს ჩამოყალიბება;
საბოლოო შედეგი
უნივერსიტეტებში კვლევების კომერციალიზაციის ხარისხის ამაღლება, სამეცნიერო მონაცემთა ბაზაზე ხელმისაწვდომობა,
123
სისტემაში მოყვანილი ინფორმაცია ქვეყნის სამეცნიერო პოტენციალის, მიღწევებისა და პრობლემების შესახებ;
ახალი სამეცნიერო პროდუქტების დანერგვა.
საბოლოო შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - ფუნდამენტური და გამოყენებითი სამეცნიერო ტექნოლოგიური კვლევების განხორციელების,
სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებების ხელშეწყობის, მეცნიერთა და ახალგაზრდა მკვლევართა საერთაშორისო
თანამშრომლობის წახალისების მიზნით 20-30% - ით გაზრდილი დაფინანსებული პროექტების რაოდენობა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 30-35% - ით გაზრდილი დაფინანსებული პროექტების რაოდენობა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15%;
შესაძლო რისკები - ქვეყნიდან ახალგაზრდა მეცნიერთა და მკვლევართა გადინება
სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა (32 05 01)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სსიპ – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა;
ახალგაზრდა მეცნიერთა ხელშეწყობა;
საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა, ქვეყნის მატერიალური, კულტურული
და სულიერი მემკვიდრეობის დაცვა და პოპულარიზაცია;
სართაშორისო სამეცნიერო თანამშრომლობისა და ურთიერთობების ხელშეწყობა;
სამეცნიერო საინფორმაციო და ტექნოლოგიური ინფრასტრუქტურის ხელშეწყობა;
მეცნიერების პოპულარიზაცია.
პროექტის მოსალოდნელი კონკურენტული კვლევითი გარემოს შექმნა;
შუალედური შედეგი
კვლევების მიახლოება საერთაშორისო სტანდარტებთან და ინტერნაციონალიზაცია;
კვლევებისა და უმაღლესი განათლების ინტეგრაციის ხელშეწყობა;
124
ქართული სამეცნიერო წრეების საერთაშორისო სამეცნიერო ქსელში ინტეგრაცია;
ახალგაზრდა მეცნიერთა საერთაშორისო კვლევით ასპარეზზე გასვლის ხელშეწყობა და საერთაშორისო სამეცნიერო ქსელში
ინტეგრირება;
საერთაშორისო სტანდარტების მქონე უმაღლესი სადოქტორო და სამაგისტრო სკოლების შექმნის ხელშეწყობა;
განვითარდება ქართული ენის ეროვნული კორპუსი, რაც ენის შესწავლის საქმეში შესაძლებელს გახდის თანამედროვე
ტექნოლოგიების გამოყენებას;
აღირიცხება და მოწესრიგდება ქვეყნის შიგნით და საზღვარგარეთ არსებული ნაკლებად შესწავლილი ან შეუსწავლელი
დოკუმენტები, ხელოვნების ნიმუშები, ძეგლები;
ხელი შეეწყობა ახალგაზრდა მეცნიერთა დაინტერესებასა და ჩართულობას ქართული მატერიალური და სულიერი
მემკვიდრეობის სამეცნიერო კვლევებში და მის პოპულარიზაციაში;
მოზარდების სამეცნიერო კარიერით დაინტერესება;
სკოლებში სასწავლო პროცესში კვლევის ინტეგრაციის სტიმულირება;
საზოგადოების დაინტერესება სასკოლო დონეზე კვლევების ხელშეწყობის თვალსაზრისით;
საერთაშორისო კვლევით არეალში ქართველ მოსწავლეთა ჩართვის ხელშეწყობა;
კვლევით პროექტებში ახალგაზრდა მეცნიერთა ჩართვის გზით მათი სამეცნიერო პოტენციალის ზრდის ხელშეწყობა.
შუალედური შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2014-2015 წლებში დაფინანსდა 879 პროექტი შემდეგ სამეცნიერო მიმართულებებში: ზუსტი და
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები, ინჟინერია და ტექნოლოგიები, სამედიცინო და ჯანმრთელობის მეცნიერებები,
აგრარული მეცნიერებები, სოციალური მეცნიერებები, ჰუმანიტარული მეცნიერებები და საქართველოს შემსწავლელი
მეცნიერებები;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სხვადასხვა სამეცნიერო მიმართულებებში დაფინანსებული საგრანტო პროექტების რაოდენობა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - შესაბამისი საკანონმდებლო აქტების პროექტების შეთანხმების პროცესის შეფერხება;
სამეცნიერო ტექნიკური ლიტერატურისათვის საჭირო უცხოენის ცოდნის არარელევანტური დონე
2.
125
საბაზისო მაჩვენებელი - „ELSEVIER" მონაცემთა ბაზაში ჩართულია კონსორციუმში შემავალი 21 ორგანიზაცია, სადაც
გაერთიანებულია 14 სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტები, 3 კვლევითი ცენტრი, 1
სამეცნიერო ინსტიტუტი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, საქართველოს სოფლის მეურნეობის
მეცნიერებათა აკადემია და საქართველოს ეროვნული მუზეუმი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება
სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები (32 05 02)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ – ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი; სსიპ – კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა
ეროვნული ცენტრი; სსიპ – გიორგი ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის
ინსტიტუტი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
ფუნდამენტური და გამოყენებითი სამეცნიერო კვლევების, სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განახლება, ახალგაზრდა
მეცნიერთა ხელშეწყობა;
სამეცნიერო კვლევებში საერთაშორისო თანამშრომლობის გაღრმავება;
საქართველოში მაღალი დონის სამეცნიერო ფორუმებისა და კონფერენციების გამართვა.
პროექტის მოსალოდნელი სამეცნიერო სტატიები, როგორც ქართულ ასევე უცხოურ ჟურნალებში;
შუალედური შედეგი
თეზისები საერთშორისო სიმპოზიუმებში, კონფერენციებსა და ფორუმებში მონაწილეობა საქართველოში და უცხოეთში;
მონოგრაფიები, კრებულები, სამეცნიერო წიგნები;
კონკურენტული კვლევითი გარემო;
ახალგაზრდა მეცნიერთა ამაღლებული კვალიფიკაცია;
მოდერნიზებული სამეცნიერო ინფრასტრუქტურა;
კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნწერთა ეროვნული ცენტრის ამაღლებული ცნობადობა, როგორც ქვეყნის ერთ-ერთი
წამყვანი სამეცნიერო კულტურული დაწესებულების, საქართველოში და საზღვარგარეთ;
საერთაშორისო და ადგილობრივი (საქართველო) სამეცნიერო კონფერენციების ორგანიზება და ჩატარება.
126
სოფლის მეურნეობის დარგში მეცნიერთა ხელშეწყობა (32 05 03)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სსიპ - საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია
აგროსასურსათო სექტორში გამოყენებითი და ფუნდამენტური კვლევების ხელშეწყობა;
სამეცნერო ხასიათის შეხვედრები აგრონომიული, აგროსაინჟინრო, სოფლის მეურნეობის პროდუქტების შენახვისა და
გადამუშავების, მეცხოველეობის ვეტერინარიის და საკვებწარმოების, ეკონომიკის და სურსათის უვნებლობის სამეცნიერო
მიმართულებით;
სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის შედეგად რეკომენდაციების შემუშავება, კვლევითი საქმიანობისა და სწავლების
ერთობლივი ფუნქციონირების მხარდაჭერა, საერთაშორისო და სამეცნიერო-ტექნიკური თანამშრომლობის გაღრმავება.
პროექტის მოსალოდნელი საქართველოში სოფლის მეურნეობის (აგრარული) მეცნიერების განვითარების ხელშეწყობა მსოფლიო მეცნიერების
შუალედური შედეგი
მიღწევათა შესაბამისად.
შუალედური შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - განხილული და შეფასებული აგრარული პროფილის სამეცნიერო ნაშრომების გაზრდილი
რაოდენობა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 10% - ით გაიზარდა საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის
მიერ გამოქვეყენებული აგრარული პროფილის სამეცნიერო ნაშრომების, ენციკლოპედიებისა და ჟურნალების რაოდენობა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5 %;
შესაძლო რისკები - ანგარიშვალდებული უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებებიდან
სათანადო მასალების დროულად წარმოუდგენლობა
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - განხილულ და შეაფასებულ იქნა უმაღლეს საგანმანათლებლო და აგრარული პროფილის
სამეცნიერო - კვლევითი დაწესებულებების წლიური სამეცნიერო ნაშრომები და მიღწევები;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - აკადემიის მიერ გამოქვეყენებული აგრარული პროფილის სამეცნიერო ნაშრომების,
ენციკლოპედიებისა და ჟურნალების 5%-ით გაზრდა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - მინიმალური ალბათობა;
შესაძლო რისკები - ანგარიშვალდებული უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებებიდან
სათანადო მასალების დროულად წარმოუდგენლობა
127
სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა (32 05 04)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
მეცნიერების აღდგენისა და განვითარების უზრუნველსაყოფად სამეცნიერო - კვლევითი დაწესებულებების ხელშეწყობა;
მეცნიერების პოპულარიზაცია საქართველოში;
სამეცნიერო კვლევებისა და ინოვაციების ხელშეწყობა.
პროექტის მოსალოდნელი კონკურენტული კვლევითი გარემოს შექმნა;
შუალედური შედეგი
შექმნილი ტექნიკური ბაზა სამეცნიერო კვლევებისთვის;
მაღალტექნოლოგიური დარგების პროგრესი;
სტუდენტებისა და სკოლის მოსწავლეების დაინტერესება სამეცნიერო კვლევებითა და ინოვაციებით;
განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის დაახლოება.
შუალედური შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ შესაფასებლად წარმოდგენილი იქნა და
დაფინანსდა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებების 42 პროექტი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2015 წელს შერჩეული 42 პროექტის დაფინანსების გაგრძელება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - წარმოდგენილი პროექტების არაჯეროვანი შესრულება
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - წარმოდგენილი რიგი სამეცნიერო - კვლევით პროექტების დაფინანსება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - დაფინანსებული სამეცნიერო - კვლევითი პროექტების გაზრდილი რაოდენობა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - წარმოდგენილი პროექტების ტექნიკური ხარვეზები
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2015-2016 წლებში ჩატარდა სამეცნიერო-შემეცნებითი ღონისძიებები და გამოფენები, სადაც
მოწვეული იყვნენ საქართველოში თუ საზღვარგარეთ მოღვაწე ცნობილი მეცნიერები;
128
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ჩატარებული სამეცნიერო-შემეცნებითი ღონისძიებების და გამოფენების რაოდენობა
წვრთნა და სამხედრო განათლება (29 02)
პროგრამის
განმახორციელებელი
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბი; სსიპ გენერალ გიორგი კვინიტაძის
სახელობის კადეტთა სამხედრო ლიცეუმი; სსიპ დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის
აკადემია; ა(ა)იპ სპორტული კლუბი არმია
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სამხედრო მოსამსახურეების წვრთნისა და განათლების სისტემის გაუმჯობესება. მაღალხარისხიანი და რეალურ საბრძოლო
პირობებთან მაქსიმალურად მიახლოებული წვრთნა და თანამედროვე საგანმანათლებლო სტანდარტებით მომზადება
მაღალკვალიფიციური პირადი შემადგენლობის ჩამოსაყალიბებლად. სამხედრო სწავლებები, სასწავლო კურსები,
სიმულაციური საშუალებების განვითარება, სამხედრო განათლებასა და დაწყებით სამხედრო მომზადება, ასევე,
სპეციალიზაციის კურსები.
პროექტის მოსალოდნელი საზღვარგარეთ სასწავლო კურსებში მომზადებული და გადამზადებული სამოქალაქო და სამხედრო მოსამსახურეები.;
საბოლოო შედეგი
განვითარებული სიმულაციური საშუალებები და ეფექტიანი სასწავლო-საწვრთნელი დაწესებულებები, რომელიც
უზრუნველყოფს ხარისხიანი და რეალურ საბრძოლო პირობებთან მაქსიმალურად მიახლოებული წვრთნების ჩატარებას.
საბოლოო შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მომზადებული და გადამზადებული პ/შ-ის რაოდენობა გაიზრდება 5 %-ით
განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა (32 01)
პროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი; საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს
აპარატი; საგანმანთლებლო რესურსცენტრები; სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო ცენტრი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
განათლებისა და მეცნიერების სფეროში ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის გატარება, ამ სფეროში არსებული ყოველი
რგოლის საქმიანობის კოორდინაცია და კონტროლი;
საქართველოს ყველა მოქალაქისათვის განათლების მიღების თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფა;
ადრეული და სკოლამდელი განათლების სისტემის შექმნა და განვითარება, ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი
განათლების სისტემების სრულყოფა, მეცნიერების განვითარებისა და სახელმწიფო ენობრივი პოლიტიკის განხორციელება;
საგანმანათლებლო პროგრამების საერთაშორისო საგანმანათლებლო სივრცესთან ჰარმონიზაცია, საზოგადოების თითოეულ
წევრთან და საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან ერთად განათლების ხარისხზე ზრუნვა, მისი მუდმივი გაუმჯობესება
129
და ქართული საგანმანათლებლო სივრცის მიმართ ადგილობრივი და საერთაშორისო საზოგადოების ნდობის ამაღლება;
ეროვნული შეფასებების, ეროვნული სასწავლო გეგმის შემუშავების, დანერგვისა და განვითარების სისტემის სრულყოფა და
მისი მუშაობის უზრუნველყოფა;
ეროვნული სასწავლო გეგმის ხელშეწყობის მიზნით I-VI და VII-XII კლასის სასკოლო სახელმძღვანელოების გრიფირება;
საგანმანათლებლო დაწესებულებების განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის შიდა და გარე მექანიზმების სრულყოფა;
ქართული საგანმანათლებლო სივრცის ინტეგრაციის ხელშეწყობა ევროპის უმაღლესი განათლების სივრცეში და ბოლონიის
პროცესში მონაწილეობის უზრუნველყოფა;
შრომის ბაზრის კვლევებით იდენტიფიცირებული პროფესიებისათვის პროფესიული სტანდარტების შემუშავება და
არსებული პროფესიული სტანდარტების გადახედვა განახლებული მეთოდოლოგიის და საერთაშრისო გამოცდილების
საფუძველზე ;
პროფესიული განათლების სფეროში დისტანციური სწავლების კონცეფციის მომზადება და პილოტირება;
დამსაქმებლებთან თანამშრომლობით ჩარჩო-პროგრამების შემუშავება;
ერთიანი საგანმანათლებლო ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ქსელის ტოპოლოგიის განახლება და საქართველოს საჯარო
სკოლებისათვის ინტერნეტის/კავშირის სიჩქარის გაუმჯობესება;
ახალი მონაცემთა ცენტრის (Data Center) ამოქმედება;
საჯარო სკოლებში საკლასო ოთახებსა და კლას-კაბინეტებში ლოკალური ქსელის მოწყობის ორგანიზება;
საჯარო სკოლების VoIP სატელეფონო კავშირით უზრუნველყოფა;
გამოცდების/კონკურსების ორგანიზება - ტექნიკური მხარდაჭერა და მონიტორინგი;
ინფორმაციული უსაფრთოების მართვის სისტემის დანერგვა;
ზოგად განათლებაში ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების განვითარების პოლიტიკის (ICT Policy) დოკუმენტის
შემუშავება;
130
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების მართვის საინფორმაციო სისტემის (eSchool) განვითარება - არსებული
მოდულების დახვეწა, ახალი მოდულების დეველოპმენტისა და მათი სისტემაში ინტეგრაციის უზრუნველყოფა;
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში ელექტრონული ჟურნალის დანერგვის ორგანიზება;
პროფესიული საგანმანათლებლო დაწებულებების
საჭიროებების/მოდულური სწავლების შესაბამისად;
მართვის საინფორმაციო სისტემის (eVET) მოდიფიცირება ახალი
eUNI - უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მართვის საინფორმაციო სისტემის შემუშავება;
მასწავლებელთა შეფასების ელექტრონული სისტემის განვითარება და დანერგვის ხელშეწყობა;
სამართლებრივი რეგულაციების
რესურსების მოდიფიცირება;
შესაბამისად,
პირველკლასელთა
ელექტრონული
რეგისტრაციის
სისტემისა
და
განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის მონაცემთა ბაზების განვითარება;
განათლების მართვის პროცესების ინფორმაციული უზრუნველყოფა;
მართვის სისტემის მიერ შემუშავებული ელექტრონული პროდუქტების დანერგვის ხელშეწყობის მიზნით, განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტროს დაქვემდებარებაში მყოფი სტრუქტურული ერთეულებისათვის თემატური ტრენინგების
უზრუნველყოფა;
პროექტის მოსალოდნელი მმართველობითი ინფორმაციის მომზადების დროის შემცირება და სანდოობის გაზრდა;
საბოლოო შედეგი
საგანმანათლებლო დაწესებულებების მონიტორინგის და კონტროლის სისტემის
გადაწყვეტილებების გამჭვირვალობისა და ხარისხის უზრუნველყოფა;
გაუმჯობესება
და
მიღებული
განათლების ხარისხის შიდა და გარე მექანიზმების შედეგებზე ორიენტირებული სისტემის დანერგვა და მისი მეშვეობით
საგანმანათლებლო პროგრამების სტანდარტებთან შესაბამისობის შეფასება; სწავლა მთელი სიცოცხლის მანძილზე
პრინციპის დანერგვისა და განათლების ინტერნაციონალიზაციის ხელშეწყობა. ახალი მოთხოვნებიდან გამომდინარე
ექსპერტების გადამზადება და საგანმანათლებლო დაწესებულებების მხარდაჭერა;
შეუფერხებელი განათლების მიღების ხელშეწყობა საქართველოს საგანმანათლებლო სივრცეში უცხოეული სტუდენტებისა
და საქართველოს მოქალაქეების - საერთაშორისო საგანმანათლებლო სივრცეში;
131
პროფესიულ კვალიფიკაციათა განვითარება.
განათლების
სისტემაში
თანამედროვე
ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო
უზრუნველყოფა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის განვითარება;
ტექნოლოგიების
ხელმისაწვდომობის
ერთიანი საინფორმაციო სისტემის შექმნა, მართვის ელექტრონული სისტემების დანერგვა/ განვითარება;
საბოლოო შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - მიმდინარეობდა მუშაობა ადრეული და სკოლამდელი განათლების სისტემის შექმნისა და
განვითარების, ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი განათლების სისტემების სრულყოფისა, მეცნიერების განვითარებისა
და სახელმწიფო ენობრივი პოლიტიკის განხორციელების მიზნით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - გაგრძელდება მუშაობა ადრეული და სკოლამდელი განათლების სისტემის შექმნისა და
განვითარების, ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი განათლების სისტემების სრულყოფისა, მეცნიერების განვითარებისა
და სახელმწიფო ენობრივი პოლიტიკის განხორციელების მიზნით
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - მიმდინარეობდა ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის პროცედურებისა და სტანდარტების ანალიზი
და განახლება მათი სრულყოფის მიზნით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - გაგრძელდება ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის პროცედურებისა და სტანდარტების ანალიზი
და განახლება მათი სრულყოფის მიზნით
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - ეროვნულ საკვალიფიკაციო ჩარჩოში 450 პროფესიული კვალიფიკაციაა, შრომის ბაზრის
ინფორმაციის საფუძველზე საჭიროა პროფესიული კვალიფიკაციების ჩამონათვალის რეგულარული განახლება;
გადამუშავდა 249 სტანდარტი ასევე დამტკიცებულია 80 და დანერგილია 45 მოდულარული პროფესიული პროგრამა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - დამატებით 50 პროფესიული სტანდარტის პროექტის მომზადება/გადახედვა და 50 მოდულური
პროფესიული პროგრამის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა მათი დანერგვის მიზნით. არანაკლებ 10 სტანდარტის
გადამუშავება და მინიმუმ 5 სახელმძღვანელოს მომზადება
4.
საბაზისო მაჩვენებელი - სკოლების 100% ინტერნეტიზირებულია და ჩართულია ერთიან საგანმანათლებლო ქსელში. მათგან
მაღალი ოპტიკური კავშირით და მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტით სარგებლობს სკოლების 40%; Voip სატელეფონო კავშირით
უზრუნველყოფილია ჩართული თბილისის საჯარო სკოლების მნიშვნელოვანი ნაწილი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაღალ გამტარიანი ოპტიკური არხებით უზრუნველყოფილი იქნება სკოლების 45 % (50 Mb),
ხოლო დანარჩენი სკოლების შემთხვევაში, სადაც კავშირი უზრუნველყოფილია რადიო ტექნოლოგიით, გაუმჯობესდება
კავშირის სიჩქარე (კავშირის სიჩქარე: 2, 5, 10 Mb, გლობალური ინტერნეტი - 1 Gb, ლოკალური - 2 Gb). Voip სატელეფონო
კავშირით უზრუნველყოფილი იქნება თბილისის საჯარო სკოლები;
132
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1.5 - 3 %;
შესაძლო რისკები - მაღალი გამტარიანობის ოპტიკური კავშირების განვითარების დაბალი ტემპი რეგიონებში, შესაბამისად,
მომწოდებელთა შეზღუდული შესაძლებლობები. გარე რისკები (კლიმატური პიროებები და ა.შ)
5.
საბაზისო მაჩვენებელი - ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებათა მართვის სისტემაში მოქმედებს მასწავლებელთა
შეფასების ელექტრონული სისტემა და პილოტურ რეჯიმში ელექტრონული ჟურნალის მოდული. შემუშავებულია
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მართვის საინფორმაციო სისტემის პლატფორმა. ვებგვერდის საშუალებით
ხელმისაწვდომია ზოგადსაგანმანათლებლო ინდიკატორებისა და სტატისტიკის შესახებ ინფორმაცია;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ამოქმედებულია ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებათა მართვის საინფორმაციო სისტემის
შემთხვევაში ელექტრონული ჟურნალის მოდული და მასწავლებელთა შეფასების ელექტრონული სისტემა სრულად ;
პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებათა მართვის საინფორმაციო სისტემა მორგებულია მოდულური სწავლების
ამოცანებსა და პრინციპებზე; მოქმედებს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მართვის საინფორმაციო სისტემა.
ვებგვერდის საშუალებით ხელმისაწვდომია საგანმანათლებლო ინდიკატორებისა და სტატისტიკის შესახებ ინფორმაცია;
შესაძლო რისკები - ახალი სისტემების შემუშავების/დანერგვის/ექსპლუატაციაში გაშვების მართვის ხარვეზები.
მომხმარებლების მიერ, სისტემებთან მუშაობისათვის საჭირო უნარ-ჩვევების არასათანადო ფლობა
პროფესიული განათლება (32 03)
პროგრამის
განმახორციელებელი
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს აპარატი; სსიპ – ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო
ადმინისტრირების სკოლა; სსიპ – განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი; სსიპ – განათლების მართვის
საინფორმაციო სისტემა
პროექტის აღწერა და
მიზანი
მოსახლეობის პროფესიულ-საგანმანათლებლო მოთხოვნილების დაკმაყოფილება, პირის პროფესიული განვითარების,
პროფესიული კარიერისა და სოციალური დაცვის ხელშეწყობა;
პროფესიული განათლებისა და მომზადების ერთიანი, ხარისხიანი და ეფექტიანი სისტემის ჩამოყალიბება;
პროფესიული განათლების განვითარების 2013–2020 წლების სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის განხორციელება;
პროფესიული განათლების ხარისხის გაუმჯობესების ხელშეწყობა, პროფესიული განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდა;
ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელთა სახელმწიფო ენის ცოდნის დონისა და პროფესიული კვალიფიკაციის
ამაღლებისათვის
ეროვნული
უმცირესობებით
კომპაქტურად
დასახლებული
რეგიონების
ადგილობრივი
თვითმმართველობებისა და საჯარო სკოლების ადმინისტრაციების თანამშრომელთა გადამზადება;
პროექტის მოსალოდნელი პროფესიული განათლების გაზრდილი მოთხოვნა/ხარისხი;
133
საბოლოო შედეგი
პროფესიული განათლების თავსებადობა ევროპულ საგანმანათლებლო სივრცესთან და შესაბამისობა შრომის ბაზრის
მოთხოვნებთან;
სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირების დასაქმების ხელშეწყობა;
პროფესიული განათლების ხელმისაწვდომობა საზოგადოებისაგან გარიყვის რისკის ქვეშ მყოფი პირებისათვის (შშმპ, სსსმპ,
ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლები, დევნილები, პატიმრები, პრობაციონერები, განათლების სისტემის მიღმა
დარჩენილები და ა.შ);
ადაპტირებული ფიზიკური გარემოს მქონე პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების გაზრდილი რაოდენობა;
ფორმალური განათლების მიღმა დარჩენილ პირების პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში
მექანიზმის შემუშავება;
ჩართვის
ქვეყნის რეგიონული და ეკონომიკური განვითარების შესაბამისად ჩამოყალიბებულია ახალი და არსებული პროფესიული
საგანმანათლებლო დაწესებულებების ბაზაზე ფუნქციონირებადი პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებები.
საბოლოო შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - პროფესიული განათლების სტუდენტებისათვის ხარისხიანი განათლების მიწოდების მიზნით,
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი დაწესებულებები უზრუნველყოფილ იქნა შესაბამისი
ინფრასტრუქტურით, თანამედროვე მატერიალურ-ტექნიკური ბაზითა და საჭირო ფინანსური რესურსით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროფესიული განათლების სტუდენტების 100% უზრუნველყოფილ იქნება ხარისხიანი
პროფესიული განათლებით;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15%;
შესაძლო რისკები - ბენეფიციარების განსხვავებული შესაძლებლობები
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - საჯარო მართვასა და ადმინისტრირებაში საჭირო უნარ-ჩვევების განვითარებისა და ქართული ენის
ცოდნის დონის ამაღლების მიზნით, გადამზადებული ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებული და
მაღალმთიანი რეგიონების ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში დასაქმებული პირების რაოდენობის
ყოველწლიურად 10%-ით ზრდა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად გადამზადებულთა 20-30%-ით ზრდა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - სხვადასხვა სასწავლო კურსებზე განათლების მიღების მსურველთა ნაკლები დაინტერესება
134
პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობა (32 03 01)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
პროფესიული კოლეჯები; სსიპ – განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი; საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტროს აპარატი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
პროფესიული განათლების რეფორმის სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის განხორციელების მხარდაჭერა და კოორდინაცია;
პროფესიული განათლების სისტემის ევროპულ საგანმანათლებლო სივრცეში ინტეგრაციის ხელშეწყობა;
პროფესიულ განათლებაში სოციალური პარტნიორობის განვითარებისა და საჯარო-კერძო პარტნიორობის მხარდაჭერა;
პროფესიული განათლების შრომის ბაზრის მოთხოვნებზე ორიენტაცია;
მოდულური საგანმანათლებლო პროგრამების დანერგვის მხარდაჭერა;
პროფესიული განათლების ხარისხის განვითარების ხელშეწყობა;
სისტემაში ე.წ. ,,საგანმანათლებლო ჩიხებისა“ და ბარიერების აღმოფხვრა პროფესიული სტუდენტებისთვის განათლების
შემდგომ საფეხურზე სწავლის გაგრძელების მიზნით;
პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი და სტუდნტთა საჭიროებებზე
მორგებული სასწავლო გარემოს შექმნა;
სახელმწიფოს მიერ/მონაწილეობით დაფუძნებულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში პროფესიული სტუდენტების
სრული სახელმწიფო დაფინანსება;
პროფესიულ განათლებაზე
ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით ახალი პროფესიული საგანმანათლებლო
დაწესებულებების ჩამოყალიბება და არსებული პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების გეოგრაფიული
არეალის გაფართოების ;
პროფესიული განათლების მასწავლებელთა მომზადებისა და პროფესიული განვითარების სისტემის ჩამოყალიბება;
მასწავლებელთა კომპეტენციის განვითარების მიზნით სისტემატური და სისტემური ტრენინგების უზრუნველყოფა,
როგორც საგანმანათლებლო დაწესებულებაში, ასევე, პრაქტიკის განმახორციელებელ ორგანიზაციებში; პროფესიული
განათლების მასწავლებლის პროფესიის პრესტიჟის ამაღლება და მიმზიდველობის გაზრდა; ახალი კადრების მოზიდვის,
არსებული კადრების შენარჩუნების და პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა;
135
ინკლუზიური პროფესიული განათლების დანერგვის ხელშეწყობა და საზოგადოებისაგან გარიყვის რისკის ქვეშ მყოფი
პირებისათვის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა;
კურსდამთავრებულთა დასაქმების ხელშეწყობის მექანიზმების გაძლიერება (მათ შორის შშმ და სსსმ პირების საჭიროებების
გათვალისწინებით), როგორიცაა: ხარისხიანი კარიერის დაგეგმვისა და პროფორიენტაციის სისტემის უზრუნველყოფა;
სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების ხელშეწყობა; დუალური სწავლების ელემენტების დანერგვის ხელშეწყობა;
მეწარმეობის სწავლების მხარდაჭერა და სხვ.
არაფორმალური განათლების აღიარების მექანიზმების დანერგვის ხელშეწყობა;
პროფესიული განათლების პოპულარიაზაცია;
პროფესიული განათლების სფეროში მიმდინარე ცვლილებების შესაფასებლად ყოველწლიური კვლევების განხორციელება.
პროექტის მოსალოდნელი პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს
შუალედური შედეგი
მონაწილეობით დაფუძნებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი დაწესებულებების
ვაუჩერული, პროგრამული და მიზნობრივი პროგრამული დაფინანსების გზით;
შუალედური შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2015 წელს სრული სახელმწიფო დაფინანსება მიიღო 10 509 სტუდენტმა, მათ შორის 2014 წელს
ჩარიცხულმა სტუდენტებმა (აღნიშნული სტუდენტები სწავლობდნენ ისეთ პროფესიულ პროგრამებზე, რომლებიც
გაგრძელდა 2015 წელსაც);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებელთან შედარებით ბენეფიციარების რაოდნეობა გაზრდილია მინიმუმ 2%ით;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - პროფესიული განათლების მიღების მსურველთა ნაკლები დაინტერესება პროფესიული
საგანმანათლებლო პროგრამებით
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2015 წელს ჩატარებული კვლევის მიხედვით დასაქმების მაჩვენებელი შეადგენდა 47.5%;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაჩვენებელი გაიზრდება მინ. 1%-ით;
შესაძლო რისკები - ბენეფიციარების განსხვავებული შესაძლებლობები
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - საზოგადოებრივი/პროფესიული კოლეჯები, ასევე პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების
136
განმახორციელებელი სახელმწიფო დაწესებულებები უზრუნველყოფილია პროგრამული და მიზნობრივი პროგრამული
დაფინანსებით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროგრამული და მიზნობრივი პროგრამული დაფინანსებით უზრუნველყოფილი
დაწესებულებების გაზრდილი რაოდენობა
ბრალდებული და მსჯავრდებული პირებისათვის და ყოფილი პატიმრებისათვის პროფესიული განათლების მიღების
ხელმისაწვდომობა (32 03 02)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
პროფესიული კოლეჯები; საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს აპარატი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
პროფესიული განათლების კურსების მეშვეობით სასჯელის მოხდის პერიოდში ბრალდებულებისა და მსჯავრდებულების
(როგორც სრულწლოვნები, ისე არასრულწლოვნები) სხვადასხვა პროფესიის დაუფლების ხელშეწყობა;
ყოფილ პატიმართა, მათი ოჯახის წევრთა ან/და განრიდებულთა სხვადასხვა პროფესიის დაუფლების ხელშეწყობა.
პროექტის მოსალოდნელი სისხლის სამართლის რეფორმის ფარგლებში პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში მყოფი
შუალედური შედეგი
პირებისთვის პროფესიული განათლების მიღების ხელშეწყობა;
ყოფილ პატიმართა, მათი ოჯახის წევრთა ან/და განრიდებულთა პროფესიული განათლების მიღების ხელშეწყობა;
შუალედური შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - მსჯავრდებულებისათის (სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში მყოფი პირებისათვის,
თავისუფლებაშეზღუდულ, პირობით ვადამდე გათავისუფლებულ და პირობითი მსჯავრდებულებისათვის)
ხელმისაწვდომია პროფესიულ განათლება; 2012 წლიდან სულ პროგრამაში ჩაერთო 600-მდე ბენეფიციარი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - დაინტერესებული ბენეფიციარებისთვის სრულად უზრუნველყოფილია პროფესიული
განათლების მიწოდება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%;
შესაძლო რისკები - სამიზნე ჯგუფების არარსებობა
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - ბენეფიციარებისათის ( ყოფილი პატიმრებისთვის, მათი ოჯახის წევრებისთვის, დანაშაულის
ჩადენის რისკის ქვეშ მყოფ არასრულწლოვანებისა ან/და განრიდებისა და მედიაციის პროგრამაში ჩართულ
არასრულწლოვანებისთვის ) ხელმისაწვდომია პროფესიულ განათლება; 2014 წლიდან სულ მომზადება გაიარა 40-მდე
ბენეფიციარმა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ბენეფიციარებისათვის სრულად უზრუნველყოფილია პროფესიული განათლების მიწოდება;
137
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - პარტნიორი ორგანიზაციების მხრიდან პროფესიული მომზადების კურსების მიმართ ნაკლები ინტერესი
ეროვნული უმცირესობების პროფესიული გადამზადება (32 03 03)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა
აქართველოს ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებული და მაღალმთიანი რეგიონების ადგილობრივი
თვითმმართველობის ორგანოებში, ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ მართულ საწარმოებსა და არასამეწარმეო
(არაკომერციულ) იურიდიულ პირებში, აღმასრულებელი ხელისუფლების დაწესებულებათა ტერიტორიულ ორგანოებში,
საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებში დასაქმებულთა გადამზადება, კვალიფიკაციისა და ქართული ენის ცოდნის
ამაღლება.
პროექტის მოსალოდნელი სახელმწიფო ენის სწავლების ხელშეწყობა;
შუალედური შედეგი
საჯარო მმართველობისა და ადმინისტრირების სწავლების ხელშეწყობა.
შუალედური შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამის კურსდამთავრებულთა რაოდენობა - 2700;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამის კურსდამთავრებულთა რაოდენობა საბაზისო
მაჩვენებელთან შედრარებით გაიზრდება 15%-ით;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - სხვადასხვა სასწავლო კურსებზე განათლების მიღების მსურველთა ნაკლები დაინტერესება
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - საჯარო მმართველობისა და ადმინისტრირების პროგრამის კურსდამთავრებულთა რაოდენობა 630;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საჯარო მმართველობისა და ადმინისტრირების პროგრამის კურსდამთავრებულთა რაოდენობა
საბაზისო მაჩვენებელთან შედრარებით გაიზრდება 2%-ით;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - განათლების მიღების მსურველთა ნაკლები დაინტერესება
სახელოვნებო განათლების სისტემის ხელშეწყობა (33 03)
138
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
საგანმანათლებლო დაწესებულებები; საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო
სამინისტროსადმი დაქვემდებარებულ სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულებებსა და სასწავლებლებში სასწავლო
პროცესის, სასწავლო პროგრამებისა და გეგმების დახვეწა-სრულყოფა, პედაგოგების კვალიფიკაციის ამაღლება, სტუდენტთა
და მოსწავლეთა ზრდა-დაოსტატების ხელშეწყობა მათი სპექტაკლების, ფილმების, გამოფენების, კონცერტების,
კონფერენციების, სხვა ქვეყნების სახელოვნებო საგანმანათლებლო ინსტიტუციებთან თანამშრომლობა, მასტერკლასებსა და
კონკურს-ფესტივალებში მონაწილეობის მხარდაჭერა.
საქართველოს სახელოვნებო საგანმანათლებლო სისტემის საერთაშორისო სახელოვნებო საგანმანათლებლო სისტემასთან
ჰარმონიზაცია და მისი ინტეგრირება საერთაშორისო სახელოვნებო საგანმანათლებლო სისტემაში.
პროექტის მოსალოდნელი საერთაშორისო სახელოვნებო საგანმანათლებლო სისტემასთან ჰარმონიზებული და მასში ინტეგრირებული საქართველოს
საბოლოო შედეგი
სახელოვნებო საგანმანათლებლო სისტემა.
საბოლოო შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - საერთაშორისო პროექტებში და სამეცნიერო კონფერენციებში პედაგოგების მონაწილეობა,
სტუდენტთა და მოსწავლეთა კონცერტები, გამოფენები, სტუდენტური სპექტაკლები, ფილმები, გამოფენები,
კონფერენციები, საერთაშორისო მასტერკლასებში, კონკურს-ფესტივალებში მონაწილეობა - 1 142;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საერთაშორისო პროექტებში და სამეცნიერო კონფერენციებში პედაგოგების მონაწილეობა,
სტუდენტთა და მოსწავლეთა კონცერტები, გამოფენები, სტუდენტური სპექტაკლები, ფილმები, გამოფენები,
კონფერენციები, საერთაშორისო მასტერკლასებში, კონკურს-ფესტივალებში მონაწილეობა - 1 200;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3%;
შესაძლო რისკები - ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა,
საბიბლიოთეკო საქმიანობა (01 02)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
საქართველოს პარლამენტის ილია ჭავჭავაძის სახელობის ეროვნული ბიბლიოთეკა
ეროვნული ბიბლიოთეკის მიერ განხორციელებული იქნება საბიბლიოთეკო, ბიბლიოგრაფული და სამეცნიერო-კვლევითი
საქმიანობა, საბიბლიოთეკო სტატისტიკური მონაცემების ცენტრალიზებული შეგროვება და ანალიზი, საბიბლიოთეკო
დარგში სახელმწიფო დაცვის კონტროლი, შესაბამისი კადრების მომზადება-გადამზადების პოლიტიკის განსაზღვრა;
139
ელექტრონული ბიბლიოთეკის გაფართოება და შემოთავაზებული სერვისების გამრავალფეროვნება;
პროექტის მოსალოდნელი
საბიბლიოთეკო სფეროს თანამედროვე სტანდარტებთან შესაბამისობა
საბოლოო შედეგი
საბოლოო შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ელექტრონული ბაზების გაზრდილი მოცულობა; საგანმანათლებლო-სამეცნიერო და
კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა; მკითხველთა რაოდენობა ადგილზე და ელექტრონულად
სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის მაღალკვალიციფიური კადრების მომზადება, გადამზადება, საარქივო ფონდების
დიგიტალიზაცია, სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა და მოქალაქეთა მომსახურება (30 03)
პროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სამაგისტრო, საბაკალვრო, სპეციალური პროფესიული და სპეციალური საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება და
საარქივო საქმიანობა;
საშუალო რგოლის კვალიფიციური და პროფესიონალი საპოლიციო კადრების მომზადება და გადამზადება;
შსს არქივში განთავსებული საქართველოს უახლესი ისტორიის ამსახველი უმნიშვნელოვანესი მასალების დაცვა, როგორც
მომავალი სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობისათვის, ასევე პიროვნებების იდენტიფიცირებისა თუ მნიშვნელოვანი
მოვლენების აღდგენის თვალსაზრისით.
პროექტის მოსალოდნელი პოლიციელის კარიერული წინსვლის შემუშავებული თანმიმდევრული სისტემა;
საბოლოო შედეგი
პოლიციის მუშაობის მკვეთრად გაზრდილი ეფექტიანობა;
საზოგადოებაზე ორიენტირებული პოლიცია;
პოლიციის პოპულარიზებული პროფესია;
შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისთვის მომზადებული და გადამზადებული
პროფესიონალი და მაღალკვალიფიციური კადრი;
140
უცხოურ ენაზე ოპერირებისათვის საჭირო უნარ-ჩვევების მქონე კადრით დაკომპლექტებული სისტემა.
საბოლოო შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - ამჟამად აკადემიაში სწავლობს 110 ბაკალავრი და 45 მაგისტრანტი; არსებობს სტუდენტური
საინფორმაციო სისტემა, რომლითაც სარგებლობა შესაძლებელია მხოლოდ კომპიუტერის საშუალებით; გამოცდები ტარდება
მატერიალური სახით - ქაღალდზე დაბეჭდილი საგამოცდო საკითხებით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სტუდენტთა რაოდენობა 316 (მ. შ 260 ბაკალავრი და 56 მაგისტრი); დანერგილი სტუდენტური
საინფორმაციო სისტემის მობილური აპლიკაცია; სპეციალური ელექტრონული სისტემით ჩატარებული გამოცდები
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - არსებული მდგომარეობით სპეციალური პროფესიული სწავლების ადმინისტრირებისთვის
აკადემიაში შექმნილი და დანერგილია პროფესიული სწავლების ელექტრონული სისტემა, რომელიც ასევე მოიცავს
ელექტრონული სალექციო ცხრილების პროგრამას. მუშავდება 3 პროგრამა ელ. სისტემის განვითარების კუთხით (1.
მსმენელთა ელ.გვერდი; 2. მსმენელთა ელ.ანკეტების პროგრამა; 3. კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა; 4. მსმენელთა
ელ.გვერდის მობილური აპლიკაცია); შსს აკადემიაში მიმდინარეობს ახალი კურსების შემუშავება, როგორიცაა: შეზღუდული
შესაძლებლობის მქონე პირებთან ურთიერთობის დამყარების სტანდარტები, თანამდებობრივი დაწინაურების სპეციალური
გადამზადების კურსი და სხვა. მუდმივად ხორცილდება შემუშავებული პროგრამების განახლება; მიმდინარეობს
დისტანციური სწავლებისთვის სისტემის აწყობა; მიმდინარეობს შსს-ს აკადემიის სტუდენტთა ტესტირების სისტემა
„Questionnaire” განახლება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - განვითარებული სასწავლო პროცესის მართვის ელექტრონული სისტემა სპეციალური
პროფესიული პროგრამების ნაწილში. შემუშავებული კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა; მსმენელთა ელ.გვერდის
მობილური აპლიკაციის სისტემა; შემუშავებული ახალი სასწავლო პროგრამები/კურსები; დანერგილი დისტანციური
სწავლების მეთოდი; შსს-ს აკადემიის სტუდენტთა ტესტირების ახალი სისტემა „Questionnaire”
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - აუდიტორიებში ტექნიკური აღჭურვილობა (პროექტორები და სპიკერები) მოძველებულია; Frontexის პროგრამა საჭიროებს ადაპტირებას დონეების მიხედვით; შესამუშავებელი და მოსაძიებელია დისტანციური სწავლების
ზოგადი ინგლისური ენის კურსის შესადგენი მასალები; გამოსაცდელია თანამედროვე სწავლების პროგრამის - Rosetta Stoneის ეფექტიანობა; ინგლისური ენის პედაგოგებს ესაჭირებათ კვალიფიკაციის ასამაღლებელი ტრეინინგები; აკადემიაში
შემუშავებულია დისტანციური სწავლების ელ. პროგრამა და შესაბამისი სასწავლო პროგრამების შემუშავებისთვის საჭიროა
შესაბამისი გამოცდილებისა და ცოდნის დაგროვება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ქართული ენის სწავლის მსურველებისათვის შედგენილი სპეციალური პროგრამა; თანამედროვე
სასწავლო პროგრამაში (Rosetta Stone) მონაწილე თანამშრომლებისთვის პროგრესის მონიტორინგისთვის შემუშავებული
აუცილებელი შეფასების სქემა; მასწავლებელთა უნარების გაუმჯობესების მიზნით სხვადასხვა ტრეინინგ პროგრამებში
მონაწილეობა; შემუშავებული დისტანციური სწავლების ზოგადი ინგლისურის კურსის პირველი ორი საფეხური (Starter/
Elementary); მესაზღვრეებისათვის დონის შესაბამისად ადაპტირებული Frontex-ის შემუშავებული პროგრამა; დისტანციური
სწავლების დანერგვის მიზნით პედაგოგებისთვის შესაბამისი ტრენინგების ჩატარება
141
4.
საბაზისო მაჩვენებელი - აკადემიის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა საჭიროებს მუდმივ განახლებას რათა პასუხობდეს
თანამედროვე მოთხოვნებს;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - განახლებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა; აკადემიაში არსებული კომპიუტერული ქსელის
უსაფრთხოების და ფილტრაციის მიზნით შეძენილი მოწყობილობები; მსმენელების სწავლება ელექტრონული წიგნების
მეშვეობით
სსიპ -განათლების საერთაშორისო ცენტრი (58 00)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრი
უცხო ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად აღიარებულ, პრიორიტეტულ უცხო ქვეყნის სხვადასხვა უმაღლეს
საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სამაგისტრო და სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამებზე განათლების მიღების
ხელშეწყობა;
ქვეყნის საჯარო და საზოგადოებრივი სექტორის გაძლიერება მაღალკვლიფიციური კადრებით, სხვადასხვა საერთაშორისო
პროგრამებსა და კურსებზე მომზადების, კვალიფიკაციის ამაღლების გზით;
საქართველოს ახალგაზრდობის საერთაშორისო აკადემიურ და ახალგაზრდულ პროგრამებში მონაწილეობის ხელშწყობა;
სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია (61 00)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
საქართველოში მეცნიერების განვითარების ხელშეწყობა მსოფლიო მეცნიერების მიღწევათა შესაბამისად;
ფუნდამენტური და გამოყენებითი სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა;
საქართველოში მეცნიერების განვითარების პროგნოზირება და მსოფლიო მეცნიერების მიღწევათა შესაბამისად სახელმწიფო
პრიორიტეტების შესახებ წინადადებების მომზადება.
პროექტის მოსალოდნელი
გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომები და გამოცემული სხვადასხვა სამეცნიერო ენციკლოპედიები და ჟურნალები.
საბოლოო შედეგი
142
ინკლუზიური განათლება (32 06)
პროგრამის
განმახორციელებელი
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო; სსიპ - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული
ცენტრი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
საჯარო სკოლებში სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეთა განათლების ხარისხის გაუმჯობესებაზე
ზრუნვა, მათთვის შესაბამისი გარემოს უზრუნველყოფა;
ინკლუზიური განათლების მულტიდისციპლინური გუნდის სპეციალისტების მიერ სპეციალური საგანმანათლებლო
საჭიროების მქონე მოსწავლეების შეფასება; საჯარო სკოლებისათვის დახმარებისა და კონსულტაციების გაწევა
ინდივიდუალური სასწავლო გეგმებით მუშაობასთან დაკავშირებით;
საჯარო სკოლების მოსწავლეების, სტუდენტებისა და სოციალურად დაუცველი, მზრუნველობამოკლებული,
განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე, დევნილი, რეპატრირებული და ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი
მოზარდების ინტეგრაციისა და სოციალიზაციის ხელშეწყობა, აგრეთვე სათემო აქტივობების დაგეგმვისა და
განხორციელების გზით მათში საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართვის სურვილის გაღვიძება;
სპეციალური საგანმანათლებლო სერვისის განხორციელება ე.წ. ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვებისთვის, საზაფხულო
ბანაკის მოწყობა მიუსაფარი ბავშვებისთვის, ფორმალური განათლების მიღმა დარჩენილი ახალგაზრდებისთვის,
ხელმისაწვდომი და უწყვეტი განათლების უზრუნველყოფისთვის საგანმანათლებლო მოდელის განსაზღვრა;
პეციალური საგანმანათლებლო დაწესებულებების ბენეფიციარების უზრუნველყოფა სრული სახელმწიფო სადღეღამისო ან
დღის მომსახურებით, სადაც ინდივიდუალური საჭიროებების, ასაკისა და შესაძლებლობების გათვალისწინებით მოხდება
სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბენეფიციართა განვითარებაზე ზრუნვა.
პროექტის მოსალოდნელი სენსორული (სმენა, მხედველობა) დარღვევის მქონე ბავშვებისთვის გახსნილი სასკოლო მზაობის ჯგუფები.
საბოლოო შედეგი
მულტიდისციპლინური გუნდის ხელშეწყობა;
ინკლუზიური განათლების დანერგვის ხელშეწყობა პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში;
საჯარო სკოლებში ინტეგრირებული კლასების დაფინანსება;
ინკლუზიური განათლების დანერგვის მონიტორინგი;
სოციალური ინკლუზია;
143
განათლების მიღების მეორე შესაძლებლობა სასწავლო პროცესის მიღმა დარჩენილი ბავშვებისთვის საქართველოში;
განსაკუთრებული საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვთა სპეციალური დაწესებულებების ხელშეწყობის პროგრამა.
საბოლოო შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - ზოგადი განათლების საფეხურზე ჩართული 5 433 სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების
მქონე მოსწავლე;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მულტიდისციპლინური გუნდის მიერ შეფასებულთა რაოდენობა საბაზისო მაჩვენებლთან
შედარებით გაზრდილია მინიმუმ 20%-ით;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%;
შესაძლო რისკები - შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე კადრის ნაკლებობა და საზოგადოების არასათანადო მზაობა
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - პროფესიულ განათლებაში ჩართული 231 სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე სსსმ
სტუდენტი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროფესიულ განათლებაში ჩართულია მინიმუმ 15%-ით მეტი სპეციალური საგანმანათლებლო
საჭიროების მქონე სტუდენტი საბაზისო მაჩვენებლთან შედარებით;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - ცხრა კლასის დამთავრების დამადასტურებელი ატესტატის არარსებობა
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - ბავშვთა საავადმყოფოში ხანგრძლივად ჰოსპიტალიზებული ქრონიკული დაავადებების მქონე
მოსწავლეებისათვის, სენსორული (სმენის) , მრავლობითი დარღვევის მქონე და აუტისტური სპექტრის აშლილობის მქონე
სსსმ მოსწავლეებისათვის საგანმანათლებლო სერვისის მიწოდების მიზნით მოქმედი 9 ინტეგრირებული კლასი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ფუნქციონირებას განაგრძობს 9 და დამატებით გაიხსნება მინიმუმ 2 ახალი ინტეგრირებული
კლასი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - სკოლებიდან წამოსული ინიციატივების ნაკლებობა, შესაბამისი კვალიფიკაციის კადრების დეფიციტ
4.
საბაზისო მაჩვენებელი - სკოლის მიღმა დარჩენილი ბავშვების ინტეგრაციის ბარიერების გადალახვისთვის სკოლების
გაძლიერების მიზნით შემუშავებული სატრენინგო პროგრამა. სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს ქუჩაში
მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების მომსახურე ყველა ცენტრის (6 ცენტრი) ბენეფიციარების საგანმანათლებლო
მომსახურებით უზრუნველყოფა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სპეციალური საგანმანათლებლო სერვისის განხორციელება ე.წ. ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე
ბავშვებისთვის, საზაფხულო ბანაკის მოწყობა მიუსაფარი ბავშვებისთვის, ფორმალური განათლების მიღმა დარჩენილი
ახალგაზრდებისთვის, ხელმისაწვდომი და უწყვეტი განათლების უზრუნველყოფისთვის საგანმანათლებლო მოდელის
განსაზღვრა
144
5.
საბაზისო მაჩვენებელი - სპეციალურ საგანმანთლებლო 8 დაწესებულებაში ინდივიდუალური საჭიროებების, ასაკისა და
შესაძლებლობების გათვალისწინებით ბენეფიციარები უზრუნველყოფილნი იქნენ სრული სახელმწიფო სადღეღამისო ან
დღის მომსახურებით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სისტემის თანამშრომელთა გადამზადება და სასწავლო ცენტრის განვითარება (26 04)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სსიპ - საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი
პროგრამის მიზანია, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს აპარატის, სსიპ-ებისა და სხვა ორგანიზაციების
თანამშრომელთა გადამზადების მიზნით უზრუნველყოს ტრენინგსაჭიროებათა ანალიზის საფუძველზე ტრენინგების
სრული ციკლის (დაგეგმვა, ორგანიზება და შეფასება) განხორციელება, მათ შორის, თვითმმართველობებში დასაქმებული
საჯარო მოხელეებისთვის. ტრენინგები სპეციფიკითა და შინაარსით მორგებული იქნება საჯარო და კერძო სექტორის
წარმომადგენელთა საჭიროებებზე, რაც ხელს შეუწყობს მართლშეგნების ამაღლებას არამარტო საჯარო სტრუქტურებში,
არამედ უფრო ფართო საზოგადოებრივ წრეებში.
ტრენინგების მიმართულების გარდა, სასწავლო ცენტრი საქმიანობას გააგრძელებს ტესტირების მიმართულებით; კერძოდ,
ორგანიზებას გაუწევს როგორც საკონკურსო, საატესტაციო და საკვალიფიკაციო ტესტირების ჩატარებას საქართველოს
მასშტაბით, ისე ტესტური დავალებების შექმნას. პერიოდულად გაუმჯობესდება ტესტირების სტრანდარტი და
მაღალკვალიფიციური ექსპერტების მონაწილეობით განახლდება შექმნილი ტესტური დავალებების ბანკი. ცენტრი აქტიურ
მონაწილეობას მიიღებს მუნიციპალიტეტებში ელექტრონული მმართველობის პროგრამის დანერგვის პროექტებში.
მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით რეგულარულად განახლდება არსებული ტესტები, ტრენინგმოდულები და
სასწავლო კურსის პროგრამები, მათ შორის, უცხოური სერთიფიცირებული პროგრამების შეძენის გზით.
პროექტის მოსალოდნელი • იუსტიციის სამინისტროს სისტემის, სხვა საჯარო თუ კერძო ორგანიზაციების თანამშრომელთა და დაინტერესებულ პირთა
საბოლოო შედეგი
კვალიფიკაციის ამაღლება, პიროვნული და პროფესიული განვითარება, პრაქტიკული უნარების გაძლიერება;
• იუსტიციის სამინიტროს სისტემისა და სხვა საჯარო და კერძო ორგანიზაციებისთვის კვალიფიცირებული კადრების
შეფასებისა და შერჩევის უზრუნველყოფა.
საბოლოო შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2016 წელს I კვ-ში ტრენინგი გაიარა 505-მა აპლიკანტმა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2017 წელი - ტრენინგს გაივლის 4900 აპლიკანტი; 2018 წელი - ტრენინგს გაივლის 5000
145
აპლიკანტი; 2019 წელი - ტრენინგს გაივლის 5100 აპლიკანტი; 2020 წელი - ტრენინგს გაივლის 5100 აპლიკანტი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3%;
შესაძლო რისკები - • დაფინანსების შემცირება; • პრაქტიკაში დაუნერგავი, ახალი ტრენინგების პირველად ჩატარება; •
პირველად მოწვეული ტრენერები, ვისთანაც თანამშრომლობის გამოცდილება, წინა პერიოდში სასწავლო ცენტრს არ ჰქონია
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2016 წელს I კვ-ში ტესტირება გაიარა 1978-მა აპლიკანტმა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2017 წელი - ტესტირებას გაივლის 7000 აპლიკანტი; 2018 წელი - ტესტირებას გაივლის 7000
აპლიკანტი; 2019 წელი - ტესტირებას გაივლის 7000 აპლიკანტი; 2020 წელი - ტესტირებას გაივლის 7000 აპლიკანტი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3%;
შესაძლო რისკები - • დაფინანსების შემცირება; • საჯარო და კერძო სტრუქტურებში თანამდებობის დასაკავებლად
გამოცხადებული კონკურსების რაოდენობის შემცირება
მოსამართლეებისა და სასამართლოს თანამშრომლების მომზადება-გადამზადება (09 02)
პროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - იუსტიციის უმაღლესი სკოლა
პროექტის აღწერა და
მიზანი
იუსტიციის მსმენელების (სამოსამართლო კანდიდატების) სასწავლო კურსის რეგულარული განხორციელება სასამართლო
სისტემის მაღალკვალიფიციური კადრებით უზრუნველყოფის მიზნით;
მოქმედი მოსამართლეების და სასამართლოს თანამშრომლების გადამზადება რეგულარულად ჩატარებული ტრენინგების,
სემინარების, სამუშო შეხვედრებისა და კონფერენციების საშუალებით;
ევროსაბჭოს და ქართველ ექსპერტებთან თანამშრომლობით შემუშავებული იუსტიციის უმაღლესი სკოლის სტრატეგიული
განვითარების დოკუმენტის და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის განხორციელება.
პროექტის მოსალოდნელი სასამართლო კორპუსის კვალიფიციური კადრებით უზრუნველყოფა;
საბოლოო შედეგი
მართლმსაჯულების ხარისხის გაუმჯობესება;
იუსტიციის უმაღლესი სკოლის განვითარებისთვის შემუშავებული სახელმძღვანელო დოკუმენტისა და სამოქმედო გეგმით
განსაზღვრული აქტივობები განხორციელება.
საბოლოო შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 15 იუსტიციის მსმენელის (სამოსამართლო კანდიდატის) მომზადება; 70 გადამზადების კურსი
შემდეგი მიზნობრივი ჯგუფებისთვის: მოსამართლეებისათვის, მოსამართლის თანაშემწეებისათვის, სასამართლოს
146
მენეჯერებისათვის
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემისათვის თანამშრომელთა მომზადება და პროფესიული განვითარება (27 03)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სსიპ - სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემის პერსონალის პროფესიული მომზადება-გადამზადების გზით ქვეყანაში
სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემაში მიმდინარე რეფორმების, სასჯელაღსრულების სისტემაში ევროპის
საბჭოსა და გაეროს სტანდარტების მოთხოვნათა დანერგვისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის ხელშეწყობა;
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემის კვალიფიციური კადრებით უზრუნველყოფა;
სისტემაში მისაღები და მომუშავე კადრების ტესტირების ინსტიტუტის დანერგვა და მისი ჩატარება მოთხოვნილებისამებრ,
სისტემაში კვალიფიციური კადრების მიღებისა და ადგილზე მათი ხარისხის გაუმჯობესების ხელშეწყობა;
მოქმედი სასწავლო პროგრამების განახლება და ახალი პროგრამების მომზადება ადგილობრივი რესურსებისა და
საერთაშორისო ექსპერტების ჩართულობით, სწავლების ხარისხის სისტემატური გაუმჯობესების უზრუნველყოფა;
პროექტის მოსალოდნელი სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემის პერსონალის პროფესიული მომზადება-გადამზადების გზით სისხლის
საბოლოო შედეგი
სამართლის რეფორმის განხორციელების, ევროპის საბჭოსა და გაეროს სტანდარტების დანერგვის, ადამიანის უფლებათა
დაცვის, დანაშაულის პრევენციის, მსჯავრდებულის სოციალური რეაბილიტაციის განხორციელების ხელშეწყობა
სამინისტროს სისტემისათვის საექსპერტო საქმიანობის უზრუნველყოფა.
საბოლოო შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - დონორების დახმარების მოძიება პროექტების მომზადებასა და მათი განხორციელების
ხელშესაწყობად;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - გაუმჯობესებულია ეფექტური მართვა და ფუნქციონირება, სახელმწიფო სახსრების მართვა,
შიდა ფინანსური კონტროლი
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2016 წლის 2 კვარტლის მონაცემებით: 68 სასწავლო ღონისძიება ; გაიარა მომზადება სისტემაში
მომუშავე და სისტემასთან კავშირში მყოფმა 1 440 მსმენელმა; მინიმალური ქულობრივი ბარიერი გადალახა
გამოცდაში/ტესტირებაში მონაწილეთა 95%-მა; გამომუშავებულია 13863 კაც/ტრენინგ/დღე;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - არანაკლებ 80 სასწავლო ღონისძიება; გაიარა მომზადება სისტემაში მომუშავე და სისტემასთან
147
კავშირში მყოფმა არანაკლებ 2000-მა მსმენელმა; მინიმალური ქულობრივი ბარიერი გადალახა გამოცდაში/ტესტირებაში
მონაწილეთა არანაკლებ 90%-მა; გამომუშავებულია 5250 კაც/ტრენინგ/დღე;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5% (მსმენელთა რაოდენობის, ქულობრივი ბარიერის გადალახვის,
მეტობა/ნაკლებობა);
შესაძლო რისკები - სასწავლო ღონისძიებებზე მსმენელთა მოვლინების შეფერხება; სასტემაში დასაქმების მსურველთა
დაბალი აქტივობა
საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება (23 05)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემია
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სისტემის წარმომადგენელთა კვალიფიკაციის ამაღლება ტრენინგის საჭიროებათა
ანალიზის განხორციელების ხელშეწყობისა და გეგმით გათვალისწინებული სასწავლო პროექტების განხორციელების გზით,
ასევე, პროფესიულ განვითარებაზე მიმართული პროგრამების ორგანიზების საშუალებით;
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სისტემის, ასევე, სხვა დაინტერესებული ორგანიზაციების ხელშეწყობა ახალი
კადრების შერჩევაში პროფესიული და საკვალიფიკაციო ტესტირების პროცესების ორგანიზების გზით;
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ ინიცირებული რეფორმების ხელშეწყობა მათ დანერგვასთან დაკავშირებული
ტრენინგების ორგანიზების საშუალებით;
კერძო სექტორის განვითარების, ასევე, საბიუჯეტო დაფინანსებზე მყოფი ორგანიზაციების წარმომადგენლების
კვალიფიკაციის ამაღლებისკენ მიმართული სასწავლო - შემეცნებითი, სემინარული და საკონფერენციო ტიპის პროექტების
განხორციელება;
პროფესიული ცოდნის დონის ამაღლების მიზნით, საერთაშორისო და უცხოურ ორგანიზაციებთან და სასწავლო
დაწესებულებებთან ერთად სასწავლო პროგრამების შემუშავება-განხორციელება, მათ შორის, ნიდერლანდების ფინანსთა
სამინისტროსთან გაფორმებული თანამშრომლობის მემორანდუმისა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან ერთად
განხორციელებული სასწავლო პროგრამის ფარგლებში.
პროექტის მოსალოდნელი საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სისტემა უზრუნველყოფილია სათანადოდ მომზადებული/გადამზადებული
საბოლოო შედეგი
კადრებით;
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სისტემა, ასევე, სხვა დაინტერესებული ორგანიზაციები უზრუნველყოფილი არიან
სწორად შერჩეული კადრებით;
148
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ ინიცირებული რეფორმების წარმატებით დანერგვის მიზნით, საფინანსო
სექტორში დასაქმებულები უზრუნველყოფილი არიან შესაბამისი სასწავლო პროგრამებით/ ტრენინგებით;
საბიუჯეტო და კერძო ორგანიზაციები უზრუნველყოფილი
მომზადება/გადამზადების და სხვა სასწავლო პროექტებით;
არიან
საჯარო
ფინანსებთან
დაკავშირებული
საჯარო ფინანსების მართვის საკითხების სწავლების მიმართულებით, გათვალისწინებულია საუკეთესო საერთაშორისო
გამოცდილება და ცოდნა, საქართველოში ხორციელდება საერთაშორისო ტრენინგები, საქართველო ყალიბდება
რეგიონალურ ცენტრად საფინანსო მიმართულების სწავლების განხორციელების კუთხით.
საბოლოო შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - სასწავლო კურსები ხორციელდება ტრენინგების საჭიროებების ანალიზის საფუძველზე
შემუშავებული სამოქმედო გეგმის შესაბამისად (მიმდინარე პროცესი), ფინანსთა სამინისტროს სისტემისთვის
გადამზადებული კადრების რაოდენობა - 649 (2016 წლის 9 თვის მონაცემებით);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ფინანსთა სამინისტროს სისტემისთვის გადამზადებული კადრების რაოდენობის ზრდა წინა
წელთან შედარებით 5%-ით;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაბალი;
შესაძლო რისკები - კადრების გადინება, კონკურსების რაოდენობის შემცირება
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - ფინანსთა სამინისტროსა და სხვა დაინტერესებული ორგანიზაციების მიერ ვაკანტურ პოზიციებზე
გამოცხადებული კონკურსების (პროფესიული მიმართულება, უნარების შესაფასებელი ტესტირებები) ორგანიზება
(მუდმივი პროცესი);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სამინისტროს სისტემაში და სხვა ორგანიზაციებში განხორციელებული ტესტირებების
რაოდენობის ზრდა 2%-ით წინა წელთან შედარებით;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2% საჯარო მოსამსახურეთა შერჩევის წესების/პროცედურების ცვლილება;
შესაძლო რისკები - კადრების გადინება, კონკურსების რაოდენობის შემცირება
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - საფინანსო სექტორში დასაქმებული პირებისთვის ხორციელდება ორგანიზაციების
საჭიროებებიდან გამომდინარე შესაბამისი ტრენინგები და სამუშაო შეხვედრები;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - გადამზადებული პირების რაოდენობის ზრდა 2%-ით წინა წელთან შედარებით;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1%;
შესაძლო რისკები - ტრეინინგების საჭიროების რაოდენობა
4.
საბაზისო მაჩვენებელი - ხორციელდება საერთაშორისო სასწავლო კურსები საერთაშორისო სავალუტო ფონდის,
149
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსა და ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის თანამშრომლობით. ნიდერნალდების
ფინანსთა სამინისტროს ხელშეწყობით, ჰოლანდიელი ექსპერტების მიერ საჯარო ფინანსების მართვის საკითხებზე
ტრეინინგების ჩატარება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საერთაშორისო საგანმანათლებლო პროექტების, ადგილობრივ და უცხოურ სასწავლო
დაწესებულებებთან, სტუდენტურ ორგანიზაციებთან ერთად განხორციელებული პროექტების რაოდენობის ზრდა 2%-ით
წინა წელთან შედარებით;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაბალი;
შესაძლო რისკები - ტრეინინგების საჭიროების რაოდენობა. საერთაშორისო და უცხოური ინსტიტუტების
გადაწყვეტილებები
ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირება (01 03)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
საქართველოს პარლამენტთან არსებული ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭო
ქვეყანაში ჰერალდიკის საკითხებში ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის წარმართვა;
თვითმმართველი ქალაქებისა და მუნიციპალიტეტების სიმბოლიკის (დროშა, გერბი) შექმნის, მიღების, დამტკიცებისა და
გამოყენების წესების სწავლება-სემინარის მომზადება და ჩატარება;
თვითმმართველი ქალაქებისა და მუნიციპალიტეტების სიმბოლიკის გამოფენის მომზადება და ჩატარება;
პროექტის მოსალოდნელი
პოპულაროზაციის ხელშეწყობის ღონისძიებები
საბოლოო შედეგი
მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში (28 02)
პროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ლევან მიქელაძის სახელობის დიპლომატიური სასწავლო ცენტრი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელთა და სხვა უწყებების საერთაშორისო ურთიერთობების
სფეროში დასაქმებულ საჯარო მოხელეთა პროფესიული განვითარება და კვალიფიკაციის ამაღლება;
სასწავლო ცენტრის სრულყოფა (თანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლება, ახალი პროგრამების შემუშავება და არსებული
პროგრამების დახვეწა);
150
მჭიდრო თანამშრომლობის დამყარება მსოფლიოს წამყვან დიპლომატიურ სკოლებთან, აკადემიებთან და ადგილობრივ
პარტნიორებთან გამოცდილების გაზიარების მიზნით;
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებისათვის ბიბლიოთეკის გამდიდრება;
პროექტის მოსალოდნელი საერთაშორისო სტანდარტების სასწავლო კურსების და საჯარო ლექციების მომზადება და ჩატარება;
საბოლოო შედეგი
საერთაშორისო ურთიერთობების სფეროში მომუშავე საჯარო მოხელეების კვალიფიკაციის ამაღლება ყველა მნიშვნელოვან
თემებთან დაკავშირებით;
უცხო ენის კურსების და საჯარო ლექციების ჩატარება, როგორც საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებისთვის, ასევე
სხვა საჯარო უწყებების წარმომადგენლებისათვის;
საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებისთვის ბიბლიოთეკის გამდიდრება;
სასწავლო ცენტრის დამოუკიდებელი ვებ-გვერდის და Facebook გვერდის განახლება;
ქართული ენის კურსების ჩატარება უცხოელი დიპლომატებისთვის;
საბოლოო შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ტრენინგების, სემინარების და ლექციების შედეგად ამაღლებული კვალიფიკაციის მქონე
თანამშრომლების რაოდენობა
2.
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სასწავლო ცენტრში წლის განმავლობაში ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა
3.
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სათანადო ლიტერატურით გამდიდრებული ბიბლიოთეკა
4.
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მსოფლიოს წამყვან დიპლომატიურ სკოლებთან და აკადემიებთან გაფორმებული
ურთიერთგაგების მემორანდუმები
5.
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სასწავლო ცენტრის ამაღლებული ცნობადობა და ეფექტური მუშაობა ყველა მიმართულებით
151
6.
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ქართული ენის შემსწავლელი უცხოელი დიპლომატების რაოდენობა
სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია (24 12)
პროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია
პროექტის აღწერა და
მიზანი
საზღვაო სავაჭრო ფლოტსა და საზღვაო ტრანსპორტის ინფრასტრუქტურაში დასაქმების მიზნით კვალიფიციური კადრების
მომზადება
პროექტის მოსალოდნელი საზღვაო-სავაჭრო ფლოტსა და საზღვაო ტრანსპორტის ინფრასტრუქტურაში დასაქმებული კვალიფიციური კადრები STCW
საბოლოო შედეგი
კონვენციისა და „მეზღვაურთა განათლებისა და სერტიფიცირების შესახებ" საქართველოს კანონის შესაბამისად
საბოლოო შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - მომზადებულია 2 000 კვალიფიციური კადრი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2017 წელს მომზადდება 2 300 კვალიფიციური კადრი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%;
შესაძლო რისკები - მიზნობრივი ჯგუფების დაბალი აქტივობა
152
მაკროეკონომიკური სტაბილურობა და საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესება
კოდი
23 02
24 07
23 01
24 06
24 01
23 04
40 02
47 01
47 02
49 00
56 00
43 00
52 01
23 06
24 03
04 02
დასახელება
შემოსავლების მობილიზება და
გადამხდელთა მომსახურების
გაუმჯობესება
მეწარმეობის განვითარება
სახელმწიფო ფინანსების მართვა
სახელმწიფო ქონების მართვა
ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და
განხორციელება
ფინანსების მართვის ელექტრონული და
ანალიტიკური უზრუნველყოფა
სახელმწიფო ობიექტების მოვლა-შენახვა
სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა
და მართვა
სტატისტიკური სამუშაოების
სახელმწიფო პროგრამა
სსიპ - საქართველოს ეროვნული
საინვესტიციო სააგენტო
სსიპ – საქართველოს ფინანსური
მონიტორინგის სამსახური
სსიპ – კონკურენციის სააგენტო
საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო
პალატა
ბუღალტრული აღრიცხვის,
ანგარიშგებისა და აუდიტის
ზედამხედველობა
სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის
სფეროს განვითარება
საქართველოს ეკონომიკური საბჭოს
აპარატი
2017 წლის
პროექტი
მ.შ.
საბიუჯეტო
სახსრები
მ.შ.
საკუთარი
სახსრები
2018 წლის
პროგნოზი
2019 წლის
პროგნოზი
2020 წლის
პროგნოზი
131,394.00
34,144.00
97,250.00
136,264.00
141,394.00
146,744.00
21,704.00
20,156.00
23,970.00
21,704.00
20,156.00
18,970.00
0.00
0.00
5,000.00
22,000.00
20,156.00
14,000.00
22,000.00
20,156.00
14,000.00
22,000.00
20,156.00
14,000.00
15,006.00
15,006.00
0.00
16,000.00
16,000.00
16,000.00
21,110.00
8,800.00
12,310.00
9,930.00
9,930.00
9,930.00
7,500.00
7,500.00
0.00
7,500.00
7,500.00
7,500.00
4,760.00
4,600.00
160.00
5,200.00
5,490.00
5,490.00
3,060.00
3,060.00
0.00
3,600.00
3,710.00
3,810.00
2,310.00
2,300.00
10.00
2,300.00
2,300.00
2,300.00
2,150.00
2,150.00
2,150.00
2,150.00
2,150.00
1,800.00
1,800.00
0.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,450.00
1,300.00
150.00
1,450.00
1,450.00
1,450.00
1,000.00
1,000.00
0.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
2,046.00
956.00
1,090.00
2,030.00
2,040.00
2,050.00
733.00
733.00
0.00
733.00
733.00
733.00
153
კოდი
დასახელება
04 03
საგადასახადო ომბუდსმენის აპარატი
აკრედიტაციის პროცესის მართვა და
განვითარება
მოსახლეობისა და საცხოვრისების
საყოველთაო აღწერა
მიქცეული ქონების ეფექტური განკარგვა
სულ
24 04
47 03
23 07
2017 წლის
პროექტი
მ.შ.
საბიუჯეტო
სახსრები
მ.შ.
საკუთარი
სახსრები
2018 წლის
პროგნოზი
2019 წლის
პროგნოზი
2020 წლის
პროგნოზი
488.00
488.00
0.00
488.00
488.00
488.00
555.00
150.00
405.00
570.00
570.00
570.00
140.00
140.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,540.00
269,872.0
0.00
144,957.0
8,540.00
124,915.0
8,540.00
255,711.0
8,540.00
261,251.0
8,540.00
266,711.0
154
შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება (23 02)
პროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - შემოსავლების სამსახური
პროექტის აღწერა და
მიზანი
საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფა და საბაჟო პროცედურების დახვეწა, გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესების
მიზნით ელექტრონული მომსახურების განვითარება;
საგადასახადო ადმინისტრირების შემდგომი გამარტივება, სრულყოფილი კონტროლის პროცედურების დანერგვა;
ნებაყოფლობითი კანონმორჩილების წახალისება, გადამხდელთა ინფორმირებულობის დონის ამაღლება;
მომსახურების პოტენციალის გაძლიერების და გადამხდელთა კმაყოფილების ხარისხის ამაღლების მიზნით, მომსახურების
დარბაზების თანამედროვე სტანდარტებით მოწყობა, მოძრავი სერვის-ცენტრების დანერგვა, რაც კიდევ უფრო
კომფორტულს გახდის მომსახურების პროცესს გადამხდელისათვის.
ევროკავშირთან ინტეგრაციული პროცესის ხელშეწყობა;
საგადასახადო შემოწმების პროცედურების მართვის კომპიუტერიზაცია;
საბაჟო პროცედურების გამარტივება;
მგზავრების შესახებ მონაცემების (API–PNR) და ტვირთების შერჩევის (WCO CTS) სისტემების დანერგვა, მონაცემების
წინასწარ დამუშავების, საბაჟო კონტროლის გაძლიერების და საბაჟო კონტროლის ღონისძიებების (მათ შორის,
საგადასახადო კანონმდებლობის დარღვევების გამოვლენის, აღკვეთის და პრევენციის) ეფექტური განხორციელების
ხელშეწყობის მიზნით.
ვაჭრობის ხელშეწყობის ინსტრუმენტებისა და საბაჟო, სანიტარიული, ფიტოსანიტარიული სასაზღვრო კონტროლის
აღსრულების გაუმჯობესება.
პროექტის მოსალოდნელი ძლიერი, ეფექტიანი და გადამხდელებზე ორიენტირებული საგადასახადო სისტემა;
საბოლოო შედეგი
ჩაბარებული დეკლარაციების რაოდენობის, დარიცხული და გადახდილი გადასახადების გაზრდა;
საგადასახადო-საბაჟო პროცედურების გამარტივება და ელექტრონული მომსახურების გაუმჯობესება;
საგადასახადო შემოწმებების რაოდენობის გაზრდა;
155
საგადასახადო შემოწმების პროცედურებზე კონტროლის ეფექტურად წარმართვა და მისი გამარტივება;
ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ვაჭრობის ხელშეწყობა და გამარტივება;
საბაჟო კონტროლის განხორციელების ეფექტურობის გაზრდა და პროცედურების დაჩქარება.
საბოლოო შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
მიზნობრივი მაჩვენებელი - გადამხდელთა საერთო რაოდენობიდან დაჯარიმებული გადამხდელთა რიცხვის შემცირება
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - ძვირადღირებული ტექნიკური აღჭურვილობა და ინვენტარი. პროგრამის ფარგლებში
განსახორციელებელია მაღალბიუჯეტიანი პროექტები და მათი განხორციელების რაოდენობრივი მაჩვენებელი
დამოკიდებულია სამსახურის დაფინანსების მოცულობის სტაბილურობაზე;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საგადასახადო შემოწმებისთვის საჭირო დროის შემცირება 3 თვემდე;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%-30%;
შესაძლო რისკები - კადრების შესაძლო გადინება
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების და საქართველოს მთავრობის
სამოქმედო გეგმის შესაბამისად მიმდინარეობს მუშაობა საქართველოს საგადასახადო/საბაჟო კანონმდებლობების
ევროკავშირის კანონმდებლობასთან და პრაქტიკასთან ჰარმონიზების კუთხით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ასოცირების დღის წესრიგით და მთავრობის სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული ღონისძიებების
შესრულება
მეწარმეობის განვითარება (24 07)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სსიპ-მეწარმეობის განვითარების სააგენტო
„აწარმოე საქართველოში“ სახელმწიფო პროგრამის მიზანია საქართველოში მეწარმეობის განვითარება, მეწარმე
სუბიექტების მხარდაჭერა, ახალი საწარმოების შექმნის/არსებული საწარმოების გაფართოების/გადაიარაღების ხელშეწყობა
და კერძო სექტორის კონკურენტუნარიანობისა და საექსპორტო პოტენციალის ზრდა ფინანსებზე, უძრავ ქონებასა და
ტექნიკურ დახმარებაზე ხელმისაწვდომობის საშუალებით, აგრეთვე მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობა რეგიონებში
და საქართველოში კინოწარმოების განვითარება;
ექსპორტის განვითარება და ხელშეწყობა, საქართველოს საექსპორტო პოტენციალის პოპულარიზაცია ქვეყნის გარეთ,
156
სხვადასხვა საერთაშორისო ბაზრებზე, საექსპორტო ბაზრების დივერსიფიცირება, ბაზრის კვლევებისა და კონსულტაციების
მეშვეობით ადგილობრივი ექსპორტზე ორიენტირებული კომპანიების უნარების ამაღლება და ქართული პროდუქციის
კონკურენტუნარიანობის გაზრდა. ევროპის მეწარმეთა ქსელში ჩართვა. DCFTA-ს მოთხოვნებთან დაკავშირებით მეწარმეების
ცნობიერების ამაღლება და მათი იმპლემენტაციისთვის ტექნიკური დახმარების გაწევა.
პროექტის მოსალოდნელი რეგიონებში ბიზნესის განვითარება;
საბოლოო შედეგი
სამეწარმეო კულტურის ამაღლება;
საწარმოების კონკურენტუნარიანობის ზრდა;
ახალი ბიზნესების შექმნის წახალისება;
ბიზნესში (რე)ინვესტირება; დამწყები ბიზნესების მდგრადობის ზრდა;
ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა;
ადგილობრივი კინოინდუსტრიის ბაზრის და ინფრასტრუქტურის განვითარება;
კომპანიების მიერ ახალი საექსპორტო ბაზრების ათვისება;
ექსპორტთან დაკავშირებულ ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის ზრდა;
საქართველოში წარმოებული პროდუქციის კონკურენტუნარიანობის ამაღლება;
საექსპორტო ბაზრების დივერსიფიკაცია;
ცნობადობის ამაღლება საქართველოს საწარმოო და საექსპორტო პოტენციალთან დაკავშირებით (პროდუქტისა და
მომსახურების);
პროდუქტისა და მომსახურების ექსპორტის ზრდა.
საბოლოო შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - დაფინანსებული ბენეფიციარების რაოდენობა - 2 000; მოსალოდნელი ჯამური ინვესტიციის
მოცულობა - 190 მლნ ლარი; ახალი სამუშაო ადგილების რაოდენობა - 7 200;
157
მიზნობრივი მაჩვენებელი - დაფინანსებული ბენეფიციარების რაოდენობა - 4 300; მოსალოდნელი ჯამური ინვესტიციის
მოცულობა - 400 მლნ ლარი; ახალი სამუშაო ადგილების რაოდენობა - 12 000;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10 %/ სამეწარმეო აქტივობის შემცირება/გაზრდა;
შესაძლო რისკები - ვალუტის კურსის ვოლატიურობა; მაკროეკონომიკური მაჩვენებლები; ბიზნეს გარემოს ცვლილება;
საგარეო პოლიტიკური და ეკონომიკური ფაქტორები
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - ბენეფიციარების მიერ განხორციელებული ექსპორტის მოცულობის ზრდა -15%; საერთაშორისო
გამოფენებში სავაჭრო მისიებში და კონკურსებში ქართული კომპანიების მონაწილეობა - 43; გადამზადებული ექსპორტმენეჯერი - 33;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ბენეფიციარების მიერ განხორციელებული ექსპორტის მოცულობის ზრდა - 20%; საერთაშორისო
გამოფენებში სავაჭრო მისიებში და კონკურსებში ქართული კომპანიების მონაწილეობა - 100; გადამზადებული ექსპორტმენეჯერი - 40;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10 %/ეკონომიკური აქტივობის შემცირება სამიზნე საექსპორტო ქვეყნებში;
შესაძლო რისკები - ვალუტის კურსის ვოლატიურობა; მაკროეკონომიკური მაჩვენებლები; ბიზნეს გარემოს ცვლილება;
საგარეო პოლიტიკური და ეკონომიკური ფაქტორები
სახელმწიფო ფინანსების მართვა (23 01)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
მაკროეკონომიკური ანალიზის და პროგნოზირების გასაუმჯობესებლად მეთოდოლოგიის დახვეწა და მისი არეალის
გაფართოება, გრძელვადიანი პროგნოზირების გაუმჯობესება, მაკროეკონომიკური განვითარების სცენარების მოდელირების
სრულყოფა, ფისკალური რისკების მართვის და შეფასების სისტემის ჩამოყალიბება;
ხარჯების საშუალოვადიანი გეგმებისა და წლიური ბიუჯეტების პროექტების მომზადება, სახელმწიფოს ფუნქციებისა და
ვალდებულებების შესასრულებლად სათანადო რესურსების მობილიზებისა და ეფექტურად განაწილების მიზნით;
სახელმწიფო ფინანსების მართვა და ფისკალური წესების შემდგომი რეგულირება სტაბილური ფისკალური პარამეტრების
მიღწევის მიზნით, საერთაშორისოდ აღიარებული საუკეთესო გამოცდილების შესაბამისად;
საბიუჯეტო პროცესის კალენდრით გათვალისწინებული ეტაპების ჯეროვანი შესრულება;
ადგილობრივი თვითმმართველობის ერთეულებისა და საჯარო სამართლის იურიდიული პირების ანგარიშების
სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშთა სისტემაში და ბიუჯეტის მართვის ერთიან ელექტრონულ სისტემაში სრულად
158
მოქცევა;
საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმების შემდგომი ეტაპების დაგეგმვა საბიუჯეტო პროცესის, ბიუჯეტის დაგეგმვისა და
აღსრულების შემდგომი განვითარების მიზნით (მათ შორის, პროგრამული ბიუჯეტის და საშუალოვადიანი სამოქმედო
გეგმების მომზადების კოორდინაცია, საინვესტიციო პროექტების მომზადება/განხორციელების მეთოდოლოგიის
პილოტირება/სრულად დანერგვის კოორდინაცია);
საგადასახადო პოლიტიკის შემდგომი სრულყოფა, მათ შორის საკანონმდებლო ბაზის შემდგომი გაუმჯობესების და
ევროკავშირთან
ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში ევროკავშირის დირექტივებთან ჰარმონიზების მიზნით,
გადასახადის გადამხდელებს შორის საგადასახადო ტვირთის უკეთესი განაწილება, მეწარმეთა მოთხოვნებისა და
საჭიროებების მაქსიმალურად გათვალისწინება, საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესება, საგადასახადო შემოსავლების სახით
ბიუჯეტში სათანადო რესურსის მობილიზების უზრუნველყოფა;
სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის რეფორმის ფარგლებში შიდა აუდიტის სუბიექტების საქმიანობის
საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფა, ფინანსური მართვისა და კონტროლის სისტემის
სრულყოფილი ფუნქციონირება;
სათანადო ფინანსური რესურსის მობილიზებისათვის დონორ ორგანიზაციებთან და საერთაშორისო საფინანსო
ინსტიტუტებთან ეფექტური თანამშრომლობის შენარჩუნება საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრული
პრიორიტეტული პროგრამების და ინფრასტრუქტურული პროექტების დასაფინანსებლად;
დამატებითი საინვესტიციო რესურსების მოზიდვის პარალელურად სახელმწიფო საგარეო ვალის მართვის ეფექტური
სისტემის ჩამოყალიბება, ვალის მდგრადობის შენარჩუნება, როგორც საშუალოვადიან, ასევე გრძელვადიან პერიოდში;
საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანიებთან ურთიერთობის კოორდინაცია;
სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შემდგომი განვითარების მიზნით, სხვადასხვა ინსტრუმენტების გამოყენება,
არსებული ფისკალური და მონეტარული პოლიტიკის მიზნების შესაბამისად;
ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს ინტეგრაციასთან დაკავშირებული საკითხების შესრულების
კოორდინაცია საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს კომპეტენციის ფარგლებში და აღებული ვალდებულებების
შესრულების მონიტორინგი;
IPSAS სტანდარტების შესაბამისად, დარიცხვის მეთოდზე დაფუძნებული სააღრიცხვო სისტემის შემოღება.
პროექტის მოსალოდნელი სახელმწიფოს
ფუნქციებისა
და
ვალდებულებების
შესრულების
მიზნით
სათანადო
რესურსების
მობილიზების
159
საბოლოო შედეგი
უზრუნველყოფა;
სტაბილური მაკროეკონომიკური და ფისკალური პარამეტრების მიღწევა, წლიური ბიუჯეტი და ძირითადი ფისკალური
პარამეტრები შეესაბამება „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით განსაზღვრულ
ზღვრულ მოცულობებს;
ქვეყნისათვის სტაბილური და იაფი ფინანსური რესურსის ხელმისაწვდომობა;
საერთაშორისო საგადასახადო პოლიტიკის სრულყოფა;
პროგრამული ბიუჯეტის შემდგომი გაუმჯობესება და მიახლოება საერთაშორისო სტანდარტებთან;
საჯარო ფინანსების მართვის ეფექტიანობის გაზრდა და საინვესტიციო პროექტების მართვის ერთიანი სისტემის
ჩამოყალიბება, პროცესის ეფექტიანად წარმართვის მიზნით;
სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის რეფორმის სრულყოფა;
საბიუჯეტო პროცესი შეესაბამება საერთაშორისოდ
საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების შეფასებებით.
საბოლოო შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
აღიარებულ
სტანდარტებს,
რაც
დასტურდება
სხვადასხვა
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - ნაერთი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის მთლიანი მოცულობის
შეფარდება მთლიან შიდა პროდუქტთან − 29.8%;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ნაერთი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის მთლიანი მოცულობის
შეფარდება მთლიან შიდა პროდუქტთან − არა უმეტეს 26.7%;
შესაძლო რისკები - რეგიონში მიმდინარე პოლიტიკური და ეკონომიკური პროცესები
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - ნაერთი ბიუჯეტის დეფიციტის შეფარდება მთლიან შიდა პროდუქტთან (GFSM 2001) − 1.1%;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ნაერთი ბიუჯეტის დეფიციტის შეფარდება მთლიან შიდა პროდუქტთან (GFSM 2001) − არა
უმეტეს 0.5%;
შესაძლო რისკები - რეგიონში მიმდინარე პოლიტიკური და ეკონომიკური პროცესები
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - სახელმწიფო ვალის შეფარდება მთლიან შიდა პროდუქტთან − 39.9%;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სახელმწიფო ვალის შეფარდება მთლიან შიდა პროდუქტთან − არა უმეტეს 38.5%;
შესაძლო რისკები - რეგიონში მიმდინარე პოლიტიკური და ეკონომიკური პროცესები
160
4.
საბაზისო მაჩვენებელი - ღია ბიუჯეტის ინდექსის (OBI) მაჩვენებელი - 66;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებლის გაუმჯობესება
5.
საბაზისო მაჩვენებელი - საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანიების Standard & Poor’s და Fitch-ის შეფასებით „BB-სტაბილური“
რეიტინგი აქვს მინიჭებული საქართველოს. საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანია Moody’s-ის შეფასებით კი “Ba3 (რაც BB-ის
ანალოგია) პოზიტიური“ ;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანიების არსებული მაჩვენებლების შენარჩუნება/გაუმჯობესება
6.
საბაზისო მაჩვენებელი - ყოველწლიურად მზადდება სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციებისთვის
მოდიფიცირებული საკასო მეთოდის შესაბამისი კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - დანერგილია დარიცხვის მეთოდზე დაფუძნებული სულ მცირე 5 საჯარო სექტორის
ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 25%;
შესაძლო რისკები - სტანდარტების დანერგვის სირთულე
სახელმწიფო ქონების მართვა (24 06)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
სახელმწიფო ქონების მართვა და ადმინისტრირება;
სამთავრობო პროგრამა „აწარმოე საქართველოში“ პროგრამის ფარგლებში ორგანიზაციამ აიღო პასუხისმგებლობა ერთ-ერთ
კომპონენტზე როგორიცაა უძრავი ქონებით უზრუნველყოფა. ამისათვის საქართველოს მასშტაბით შეირჩა საწარმოო
საქმიანობისათვის განკუთვნილი 110 ობიექტი;
სააგენტოს მიერ მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებისა და მართვის ეფექტური სისტემების ჩამოყალიბების
უზრუნველსაყოფად სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსა და ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტროს დოკუმენტური არქივის ელექტრონიზაცია და სისტემატიზაცია;
სახელმწიფო ქონების განკარგვის პროცესების შესახებ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების მიზნით
სააგენტოში მიმდინარეობს პროექტი „სოფლიდან გაუსვლელად“. პროექტი ხელს უწყობს სახელმწიფო ქონების ეროვნული
სააგენტოს საქმიანობის პოპულარიზაციას რეგიონებში და შესაბამისად ლოკალურ დონეზე სახელმწიფო საკუთრებაში
არსებული ობიექტების ეფექტურ განკარგვას. დაიწყო სახელმწიფო ქონების ინვენტარიზაციის სრულმასშტაბიანი პროექტი ,
161
რომლის მიზანია სახელმწიფო ქონების ერთიანი მონაცემთა ბაზის შექმნა, გამოუყენებელი აქტივების ეკონომიკურ
ბრუნვაში ჩართვა და მასზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. სახელმწიფო ქონების მოვლა-პატრონობა და დაცვა.
პროექტის მოსალოდნელი საპრივატიზებო ობიექტების გაყიდვების გაზრდა;
საბოლოო შედეგი
მოძიებული ინვესტიციების გაზრდა და ეკონომიკის განვითარება;
სახელმწიფო ქონებაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა;
აღრიცხული სახელმწიფო ქონება და შეფასებული საპრივატიზაციო ობიექტები და ქონების პრივატიზების გამარტივებული
პროცესი;
სახელმწიფოსათვის მნიშვნელოვანი და სტრატეგიული ობიექტების დაცვა ყველა სახის არამართლზომიერი ხელყოფისაგან.
საბოლოო შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - შესრულლდა პრივატიზების სახელმწიფო გეგმა - 2014 წელს სახელმწიფოებრივი გეგმა შესრულდა
101%-ით, 2015 წლიური გეგმა შესრულდა 102%-ით; შემცირებული სახელმწიფო საწარმოთა რიცხვი - სახელმწიფო
უმოქმედო/არამომგებიანი საწარმოთა სია 2014 წელს შემცირდა 155 საწარმოთი, ხოლო 2015 წელს - 94 საწარმოთი; 2015 წელს
შეფასდა 4 450 ობიექტი და 2016 წელს 2 730 ობიექტი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - პრივატიზების გეგმის (57.0 მლნ ლარი) შესრულება 100%-ით. სახელმწიფო საწარმოების
შემცირება 30-თი საწარმოთი. განსაკარგავად მომზადებული საპრივატიზაციო ობიექტების 100 %-ის შეფასება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-20%;
შესაძლო რისკები - დაინტერესებულ პირთა დაბალი აქტივობა. საწარმოს კაპიტალში არსებული ხარვეზები; საწარმოთა
გაკოტრების პროცესში წარმოქმნილი სირთულეები, პარტნირებთან წარმოქნილი სირთულეები
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2015 წლის ბოლოს დაცვის ქვეშ მყოფი სახელმწიფო ობიექტების რაოდენობა შეადგენდა წელს 38-ს,
ხოლო 2016 წლის 1 ივლისის მდგომარეობით - 45;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებული ყველა იმ ობიექტის დაცვა, რომლებთან მიმართებაშიც
არსებობს არამართლზომიერი ხელყოფის საშიშროება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-20%;
შესაძლო რისკები - მიზნობრივი ჯგუფების აქტიურობა
162
ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება (24 01)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
ქვეყნის მდგრადი ეკონომიკური განვითარების და ეკონომიკის ინკლუზიური ზრდის მიზნით, მაღალი ტემპების
უზრუნველმყოფი ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება. ეკონომიკური ზრდის
პოლიტიკის
ფორმირების პროცესის ორგანიზება დაინტერესებული მხარეების ჩართულობით;
ეკონომიკის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანი მიმართულებების იდენტიფიცირება. მცირე და საშუალო მეწარმეობის
განვითარების სტრატეგიის და შესაბამისი სამოქმედო გეგმით განსაზღვრულ ღონისძიებათა შესრულების კოორდინაცია;
ქვეყნის ეკონომიკის კონკურენტუნარიანობის უზრუნველსაყოფად ეკონომიკის სხვადასხვა სექტორების პოტენციალის,
შესაძლებლობების და კონკურენტუნარიანობის შეფასება და ანალიზი;
საერთაშორისო რეიტინგებში საქართველოს პოზიციების გაუმჯობესება. სარეიტინგო მდგომარეობის გაუმჯობესების
მიზნით
შესაბამისი მარეგულირებელი საკანონმდებლო ბაზის იდენტიფიცირება და მომზადება. დანერგილი
რეგულაციების შეფასება და მისი გავლენა ბიზნეს გარემოზე. არსებული კანონმდებლობის, აგრეთვე ახალი ნორმატიული
აქტების პროექტების სამეწარმეო გარემოზე მარეგულირებელი გავლენის შეფასება (RIA). ბიზნეს გარემოს ხელშემწყობი
საკანონმდებლო ინიციატივების შემუშავება და შესაბამისი ნორმატიული აქტების მომზადება;
მაკროეკონომიკური სტაბილურობა და საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესება. მაკროეკონომიკური სტატისტიკური
მონაცემების ანალიზი და შესაბამისი ანგარიშის მომზადება;
ორმხრივი, რეგიონალური და მრავალმხრივი სავაჭრო ურთიერთობების, ასევე პრეფერენციული და თავისუფალი ვაჭრობის
რეჟიმების განვითარება. ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების გამოყენების
ხელშეწყობა ვაჭრობაში ტექნიკური ბარიერების შემცირების და ქვეყანაში წარმოებული პროდუქტისა და მომსახურების
საერთაშორისო და ევროპულ მოთხოვნებთან შესაბამისობის ხელშეწყობა. ქვეყნის ეკონომიკური განვითარებისთვის
ორმხრივი და მრავალმხრივი თანამშრომლობის გაღრმავება და საქართველოს საერთაშორისო და ევროპულ ეკონომიკურ
სივრცეში ინტეგრაცია;
საქართველოს საერთაშორისო ეკონომიკურ სივრცეში ინტეგრაციისათვის სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებთან ეკონომიკური
ურთიერთობების გაღრმავება;
რეგიონალური და მრავალმხრივი სავაჭრო ურთიერთობებისა და რეჟიმების ანალიზი და მათი განვითარებისათვის
რეკომენდაციების მომზადება;
163
ექსპორტის ხელშეწყობისათვის საქართველოს საგარეო ვაჭრობის შედეგების ანალიზი, ახალი საექსპორტო ბაზრებისა და
პროდუქციის იდენტიფიკაცია, სავაჭრო ბალანსის გაუმჯობესებისათვის რეკომენდაციების შემუშავება;
საგარეო სავაჭრო ურთიერთობების, ასევე პრეფერენციული რეჟიმების განვითარება. საინვესტიციო ხელშეკრულებების
პროექტებისთვის საკონსულტაციო მომსახურების უზრუნველყოფა ქვეყნის მდგრადი განვითარების მიზნით „მწვანე
ზრდის“ ეროვნული სტრატეგიის მომზადება;
მშენებლობაში, მრეწველობასა და ტრანსპორტის სფეროებში ენერგოეფექტურობის საკანონმდებლო ბაზის შექმნა და
რესურსდამზოგავი ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა;
მდგრადი განვითარება უზრუნველყოფს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების რაციონალურ გამოყენებას, ახლანდელი და
მომავალი თაობების ინტერესების გათვალისწინებით;
ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში ეროვნული კანონმდებლობის ევროკავშირის საკანონმდებლო
აქტებთან და საერთაშორისო სამართლებრივ ინსტრუმენტებთან დაახლოების ფარგლებში 2018 წლის 31 დეკემბრიდან
შეასრულებს დირექტივა 2010/30/EU -ის მოთხოვნებს. ამ ვალდებულების შესასრულებლად ქვეყანას სჭირდება შესაბამისი
ღონისძიებების გატარება, რომლებიც უნდა შემუშავდეს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს საქვეუწყებო
ორგანიზაციებთან ერთად; ამავდროულლად, სამინისტრო დანიის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოსთან ერთად
(Danish International Development Agency) იმუშავებს პროექტზე „ენერგოეფექტურობისა და მდგარდი ენერგეტიკის
მხარდაჭერა საქართველოში“, რომლის ფარგლებშიც ევროკავშირის დირექტივების გათვალისწინებით შემუშავდება და
დაინერგება საყოფაცხოვრებო მოწყობილობების მიერ ენერგიის მოხმარების აღმნიშვნელი მარკირების სისტემა. თბილისის
აბრეშუმის გზის გამართვა და საინვესტიციო პროექტების შესახებინფორმაციის მიწოდება ფორუმის მონაწილეებისთვის;
არსებული სოციალური საპენსიო სისტემის მოდიფიკაცია და კერძო დაგროვებითი საპენსიო სისტემის დანერგვა.
საქართველოში კაპიტალის ლიკვიდური ბაზრის განვითარების ხელშეწყობა;
საქართველოს ინტეგრაცია საერთაშორისო სატრანსპორტო სისტემებში და ქვეყნის სატრანზიტო პოტენციალის
განვითარება. ტრანსპორტის ეროვნული პოლიტიკის დოკუმენტის და მისი სამოქმედო გეგმის შემუშავება, საქართველოევროკავშირის ასოცირების შესახებ შეთანხმების (AA) და ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო
სივრცის შესახებ შეთანხმების (DCFTA) ფარგლებში დირექტივების და რეგულაციების იმპლემენტაცია და რეგიონალური
მნიშვნელობის ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება;
აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის განხორციელების ხელშეწყობის პროექტის ერთ-ერთი
კომპონენტი ითვალისწინებს საქართველოში ლოგისტიკის დარგის განვითარებას (პროექტი მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით
164
ხორციელდება);
ანაკლიის ღრმაწყლოვნი ნავსადგურის პროექტი - სანავსადგურე ინფრასტრუქტურის განვითარება საქართველოს
მთავრობის ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიმართულებას წარმოადგენს. აღნიშნული მიზნით, განსაკუთრებული მნიშვნელობა
ენიჭება ანაკლიაში ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის მშენებლობის საკითხს. ანაკლიის ნავსადგურს ექნება შემდეგი
უპირატესობები: 1.სტრატეგიული მდებარეობა; 2. შესაძლებლობა მიიღოს დიდი ზომის გემები (მაგ. პანამაქსი); 3.
მომსახურების მიღება „ერთი გაჩერების“ პრინციპით; ნავსადგურთან დამაკავშირებელი გზისა და რკინიგზის მშენებლობა ახალ პორტთან დამაკავშირებელი სატრანსპორტო მაგისტრალი პროექტი (გზა და რკინიგზა). საავტომობილო, საზღვაო და
სამოქალაქო ავიაციის სფეროში ორმხრივი სამთავრობათაშორისო შეთანხმებების გაფორმება სხვადასხვა ქვეყნებთან.
მრავალმხრივი სამთავრობოთაშორისო შეთანხმებების გაფორმება, რომელიც ითვალისწინებს ქვეყნებს შორის ერთიანი
სატრანსპორტო სისტემების შექმნას, ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას, კონკურენტუნარიანი გადაზიდვის ტარიფების
დაწესებას და საბაჟო პროცედურების გამარტივებას;
სამოქალაქო ავიაციისა და საზღვაო ტრანსპორტის სფეროებში მომხდარი სატრანსპორტო შემთხვევებისა და ინციდენტების
მოკვლევის და პრევენციული ზომების გატარება და რეკომენდაციების შემუშავება;
ქვეყნის სივრცითი მოწყობის გენერალური სქემის, მუნიციპალიტეტების სივრცითი მოწყობის გეგმების, დასახლებათა
მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმებისა და განაშენიანების რეგულირების გეგმების შემუშავების უზრუნველყოფა,
აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების სივრცითი მოწყობის სქემების შემუშავების ხელშეწყობა;
სამშენებლო სფეროში საქართველოს კანონმდებლობის დაახლოება ევროპულ ნორმებთან, ევროკოდების თარგმნა ქართულ
ენაზე და ევროკოდების ეროვნული დანართების შემუშავება;
სარეკრეაციო ტერიტორიაზე მშენებლობის ნებართვის გაცემის I და II სტადიაზე პროექტების შეთანხმება;
განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობის ექსპერტების კანდიდატურების შეთანხმება;
საგანგებო სიტუაციებში შფერხების გარეშე მუშაობა,
ნორმატიული აქტების პროექტების შემუშავება.
საფოსტო სფეროს რეფორმა, საფოსტო სფეროს საკანონმდებლო
პროექტის მოსალოდნელი სტაბილური მაკროეკონომიკური გარემოს შენარჩუნება საშუალოვადიან და გრძელვადიან პერსპექტივაში;
საბოლოო შედეგი
ეკონომიკის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანი მიმართულებების იდენტიფიცირება;
მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების სტრატეგიით და სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული ღონისძიებების
შესრულება;
165
ექსპორტის სტიმულირებისა და იმპორტის ჩანაცვლების შესაძლებლობა;
საქართველოს სავაჭრო ბალანსის გაუმჯობესება;
საქართველოს საექსპორტო პოტენციალის ზრდა და ბაზრების დივერსიფიკაცია;
არსებული სავაჭრო რეჟიმების განვითრება და ახალი სავაჭრო შეთანხმებების (მ.შ თავისუფალი ვაჭრობის) გაფორმება;
ახალი პრეფერენციული რეჟიმები;
მომზადდება მწვანე ზრდის პოლიტიკის დოკუმენტი;
მომზადდება ქვეყნის ენერგოეფექტურობის ეროვნულ სამოქმედო გეგმა და განხორციელდება მომავალი 3 წლის
განმავლობაში;
ევროკავშირის დირექტივების შესაბამისად, შემუშავდება და დაინერგება საყოფაცხოვრებო მოწყობილობების მიერ ენერგიის
მოხმარების აღმნიშვნელი მარკირების სისტემა;
არსებული საინვესტიციო რესურსის რაციონალური გამოყენება;
კაპიტალის ბაზრის განვითარება. შეიქმნება ლიკვიდური და რელურად ფუნქციონირებადი კაპიტალის ბაზარი, რაც ხელს
შეუწყოფს საფინანსო სისტემის დივერსიფიკაციას; გრძელვადიანი საინვესტიციო რესურსის ხელმისაწვდომობის ზრდას და
ეკონომიკის განვითარების სტიმულს;
ლოგისტიკური სერვისების განვითარება (აწყობა, შეფუთვა);
ანაკლიაში ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის ძირითად სარკინიგზო და საავტომობილო მაგისტრალებთან დაკავშირება
(რკინიგზის ხაზის და საავტომობილო გზის მშენებლობა), სადაც შესაძლებელი იქნება სატვირთო გადაზიდვების
განხორციელება;
ორმხრივი შეთანხმებების გაფორმება ხელს შეუწყობს ქვეყნებს შორის სამართლებრივი საკითხების დარეგულირებას,
სამგზავრო გადაყვანებისა და სატვირთო გადაზიდვების ზრდას და სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარებას
- „ბალტიის ზღვა - შავი ზღვის საერთაშორისო სატრანსპორტო დერეფნის განვითარების შესახებ შეთანხმება“;
166
მრავალმხრივი სამთავრობათაშორისო შეთანხებების გაფორმება ხელს შეუწყობს დამატებითი ტვირთნაკადების მოზიდვას
და ქვეყნის სატრანზიტო პოტენციალის განვითარებას - „სატრანზიტო ვაჭრობის და ტრანსპორტის სფეროებში
თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება“;
ფრენების უსაფრთხოებისა და საავიაციო უშიშროების დონის ამაღლება;
სივრცითი მოწყობისა და მიწათმოწყობის დაგეგმვის მარეგულირებელი დოკუმენტაცია;
სამშენებლო ინდუსტრიის განვითარება და მშენებლობის ხარისხის გაუმჯობესება;
სამშენებლო სფეროში დასაქმებულთა რაოდენობის გაზრდა;
სამშენებლო სფეროში, საქართველოს კანონმდებლობის დაახლოება ევროპულ ნორმებთან, ევროდირექტივების შესაბამისი
ტექნიკური რეგლამენტები;
ევროპულ სამშენებლო ბაზართან ინტერგაცია;
ძველი, საბჭოური ტექნიკური რეგულირების დოკუმეტების ჩანაცვლება თანამედროვე დოკუმენტებით
ბარიერების შემცირება ვაჭრობაში.
საბოლოო შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
და ტექნიკური
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - მაკროეკონომიკური სტატისტიკური მაჩვენებლები: მშპ რეალური ზრდა 2015 წელი: 2,8% (ფ) 2016
წელი: 3% (გ) საერთაშორისო რეიტინგებში საქართველოს პოზიციები: მსოფლიო ბანკი „Doing Business“ - 2015 წლის
შეფასებით 24-ე პოზიცია. Frazer Institute-ის „მსოფლიო ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსის“ 2015 წლის შეფასებით მე12 ადგილი (7,83-იანი ქულით). Heritage Foundation-ის „ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსის“ 2015 წლის შეფასებით, 22-ე
პოზიცია. მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის „გლობალური კონკურენტუნარიანობის ინდექსის“ 2015-2016 წლების
შეფასებით, 66-ე პოზიცია (4,22 ქულა). საერთაშორისო გამჭირვალობის „კორუფციის აღქმის ინდექსი“ შესაბამისად, 2015
წლის შეფასებით 48-ე პოზიცია;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სამიზნე მაჩვენებლების შენარჩუნება/გაუმჯობესება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%;
შესაძლო რისკები - ეკონომიკური
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - მაკროეკონომიკური სტატისტიკური მონაცემების ანალიზი და შესაბამისი ანგარიშის მომზადება;
სამეწარმეო გარემოზე რეგულირების გავლენის შეფასება (RIA) და კონკურენტუნარიანობის კვლევა;
167
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საკანონმდებლო ინიციატივებზე მომზადდება მარეგულირებელი გავლენის შეფასების (RIA)
დოკუმენტები;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15%;
შესაძლო რისკები - ეკონომიკური
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - დასრულდა მოლაპარაკებები საქართველოსა და ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაციას
(EFTA) შორის თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმების ტექსტის მიღებასთან დაკავშირებით და შეთანხმების პროექტი
მომზადდა ხელმოსაწერად. ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების ღრმა და ყოვლისმომცველ თავისუფალ
სავაჭრო სივრცესთან დაკავშირებული ნაწილის (DCFTA) განხორციელების 2015 წლის სამოქმედო გეგმის მიხედვით,
მომზადებულია წლიური ანგარიში;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ახალი პრეფერენციული რეჟიმების განვითარება; ექსპორტის სტრუქტურული გაუმჯობესება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1%;
შესაძლო რისკები - რეგიონში გეოპოლიტიკური ვიტარების გავლენა
4.
საბაზისო მაჩვენებელი - მიმდინარეობს ასოცირების შეთანხმებით გათვალისწინებული დირექტივის მიხედვით ქვეყნის
ენერგოეფექტურობის ეროვნულ სამოქმედო გეგმის (NEEAP) მომზადება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ქვეყნის ენერგოეფექტურობის ეროვნულ სამოქმედო გეგმის (NEEAP) განხორციელება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1%;
შესაძლო რისკები - სამოქმედო გეგმის მიღების შეფერხება
5.
საბაზისო მაჩვენებელი - მიმდინარეობს საყოფაცხოვრებო მოწყობილობების მიერ ენერგიის მოხმარების აღმნიშვნელი
მარკირების კანონმდებლობის შემუშავება და დანერგვა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ენერგიის მოხმარებასთან დაკავშირებული პროდუქციის მარკირების კანონმდებლობის
დანერგვა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1%;
შესაძლო რისკები - კანონმდებლობის მიღების შეფერხება
6.
საბაზისო მაჩვენებელი - მიმდინარეობს კაპიტალის ბაზრის განვითარება და კერძო დაგროვებითი საპენსიო სისტემის
მარეგულირებელი კანონმდებლობის შემუშავება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ლიკვიდური და რელურად ფუნქციონირებადი კაპიტალის ბაზრის შექმნა და კერძო
დაგროვებითი საპენსიო სისტემის დანერგვა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%;
შესაძლო რისკები - კანონმდებლობის მიღების შეფერხება
7.
საბაზისო მაჩვენებელი - აქტივობები არ არის განხორციელებული;
168
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ლოგისტიკური სერვისების რაოდენობა, ინვესტიციების მოზიდვა, ახალი სამუშაო ადგილების
რაოდენობა, დამატებითი ტვირთნაკადების მოზიდვა საქართველოს ტერიტორიის გავლით, მოზიდული ინვესტიციების
რაოდენობა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 30%;
შესაძლო რისკები - ექსპორტ/იმპორტ/ტრანზიტის შემცირება
8.
საბაზისო მაჩვენებელი - მომზადებულია ორმხრივი სამთავრობათაშორისო შეთანხმებები გასაფორმებლად (საავტომობილო,
სახმელეთო და საჰაერო ტრანსპორტი);მრავალმხრივი სამთავრობათაშორისო შეთანხმებების გაფორმება („ბალტიის ზღვა შავი ზღვის საერთაშორისო სატრანსპორტო დერეფნის განვითარების შესახებ შეთანხმება“ და „სატრანზიტო ვაჭრობის და
ტრანსპორტის სფეროებში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება“). სამოქალაქო საავიაციო და საზღვაო ტრანსპორტის
სფეროს უსაფრთხოების დონის გაუმჯობესება, სამოქალაქო ავიაციისა და საზღვაო ტრანსპორტის სფეროებში მომხდარი
სატრანსპორტო შემთხვევებისა და ინციდენტების მოკვლევის და პრევენციული ზომების გატარება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - (შეთანხმებების რაოდენობა). სავარაუდოდ შეთანხმებებს მოეწერა ხელი 2017 წლის პირველ
ნახევარში;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 50%;
შესაძლო რისკები - გარკვეული მიზეზების გამო მეორე მხარის (ქვეყნის) მიერ შეთანხმებაზე შიდასახელმიწფოებრივი
პროცედურების გაჭიანურება და ხელმოწერაზე უარის თქმა
9.
საბაზისო მაჩვენებელი - მიმდინარეობს ანაკლიაში ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის ძირითად სარკინიგზო და საავტომობილო
მაგისტრალების დამაკავშირებელიპროექტების მომზადება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროექტის განხორციელება 30%-ით;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 50%;
შესაძლო რისკები - ინვესტორის მიერ ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობა
10.
საბაზისო მაჩვენებელი - ქვეყნის სივრცითი მოწყობის გენერალური სქემა; შემუშავებულია: 2 მუნიციპალიტეტის სივრცითი
მოწყობის გეგმა, 7 ქალაქქის და 10 სოფლის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა; ქვეყნის სივრცითი მოწყობის
გენერალური სქემის, მუნიციპალიტეტების სივრცითი მოწყობის გეგმების, დასახლებათა მიწათსარგებლობის გენერალური
გეგმებისა და განაშენიანების რეგულირების გეგმების შემუშავების უზრუნველყოფა, აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური
რესპუბლიკების სივრცითი მოწყობის სქემების შემუშავების ხელშეწყობა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ქვეყნის სივრცითი მოწყობის გენერალური სქემის, მუნიციპალიტეტების სივრცითი მოწყობის
გეგმების, დასახლებათა მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმებისა და განაშენიანების რეგულირების გეგმების
შემუშავების უზრუნველყოფა, აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების სივრცითი მოწყობის სქემების
შემუშავების ხელშეწყობა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%;
შესაძლო რისკები - გეოგრაფიული არეალის გათვალისწინებით კლიმატური პირობები
169
11.
საბაზისო მაჩვენებელი - ჰარმონიზებული ტექნიკური რეგლამენტები: ევროკოდების თარგმნა.ევროკოდების თარგმნის
სარედაქციო კოლეგიის მიერ განხორციელდა 5 ევროკოდის თარგმნა ქართულ ენაზე (ინგლისურ-ქართული გლოსარიუმის
შედგენა 5 ევროკოდისათვის - სულ 126 გვერდი;ინგლისურ-ქართული გლოსარიუმის შედგენა EN 1993-ისათვის („ლითონის
კონსტრუქციების დაპროექტება“) - სულ 32 გვერდი; ევროკოდი 0 "კონსტრუქციული დაპროექტების საფუძვლები"-87
გვერდი; ევროკოდი 1 ,,ზემოქმედებები კონსტრუქციებზე“- 762 გვერდი; ევროკოდი 2 ,,ბეტონის კონსტრუქციების
დაპროექტება“-440 გვერდი; ევროკოდი 7 "გეოტექნიკური დაპროექტება" - 338 გვერდი;ევროკოდი 8 "სეისმომედეგი
კონსტრუქციები დაპროექტება" - 636 გვერდი). ნათარგმნი ევროკოდების ეროვნული დანართები შემუშავებულია;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ევროკოდი 3 „ლითონის კონსტრუქციების დაპროექტება"- 398 გვერდი; ევროკოდი 4 „ლითონისა
და ბეტონის შერეული კონსტრუქციების დაპროექტება"- 330 გვერდი; ევროკოდი 5 „ხის კონსტრუქციების დაპროექტება"- 221
გვერდი; ევროკოდი 6 „ქვის წყობის კონსტრუქციების დაპროექტება"- 1 გვერდი; გლოსარიუმის შედგენა ევროკოდ 4-ის, 5-ის,
6-ისა და 9-ისათვის.სამი ევროკოდის ეროვნული დანართების შემუშავება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%;
შესაძლო რისკები - კვალიფიციური კადრების გადინება
12.
საბაზისო მაჩვენებელი - სარეკრეაციო ტერიტორიაზე მშენებლობის ნებართვის გაცემის I დ ა II სტადიაზე 2000 პროექტია
შეთანხმებული;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სარეკრეაციო ტერიტორიაზე მშენებლობის ნებართვის გაცემის I დ ა II სტადიაზე 200 პროექტის
შეთანხმება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%;
შესაძლო რისკები - პროექტების არასწორად შედგენა
13.
საბაზისო მაჩვენებელი - შეძენილია მსოფლიო საფოსტო კავშირის (UPU) მიერ შემუშავებული ტექნიკური სტანდარტების
სრულ პაკეტი, ქვეყანაში არ არსებობს საგანგებო სიტუაციების დროს ელექტრონული კომუნიკაციების ქსელების და
საშუალებების ოპერატიულ-ტექნიკური მართვის ეროვნული სისტემა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მომზადებული საკანონმდებლო-ნორმატიული აქტები და ელექტრონული კომერციის
პლატფორმის მოწყობისთვის მომზადებული საპროექტო დოკუმენტაცია;შემუშავებული საინფორმაციო და ელექტრონული
კომუნიკაციების თანამედროვე ტექნოლოგიების განვითარების საშუალო ვადიანი სტრატეგია;შემუშავებული ევროპა-აზიის
დამაკავშირებელი ახალი საინფორმაციო და საფოსტო სივრცის ჩამოყალიბების კონცეფცია;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%;
შესაძლო რისკები - პროექტების დროულად ვერ მომზადება
14.
საბაზისო მაჩვენებელი - ჩატარებულია საქართველოს უძრავი ქონების ბაზრის კვლევა 6 ძირითად მიმართულებით:
საცხოვრებელი, საოფისე, სასაწყობე, სასტუმროების, საცალო ვაჭრობისა და გასართობი ბაზრების მიმოხილვა.
დამზადებულია საინვესტიციო ბროშურები. შემუშავდა ინდიკატორები და სამუშაოს აღწერილობა კონსულტანტი
170
კომპანიისთვის, რომელიც განახორციელებს სექტორის შესწავლას. კვლევა მომზადებულია ქართულ და ინგლისურ ენებზე;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საინვესტიციო შესაძლებლობების იდენტიფიცირება და დამატებითი ინვესტიციების მოზიდვა.
პოტენციური საჯარო/კერძო პარტნიორობის იდენტიფიცირება, ვაჭრობასთან დაკავშირებული ინფორმაციის გაცვლა;
კონკრეტული სექტორების შესახებ სრული ინფორმაციის მიღება. დაინტერესებული პირების ინფორმირება, რაც ხელს
შეუწყობს დამატებითი ინვესტიციების მოზიდვას იდენტიფიცირებულ პრიორიტეტულ სექტორში პრიორიტეტული
სექტორის განვითარება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - ინვესტორების ჩართულობა
ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური უზრუნველყოფა (23 04)
პროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური
პროექტის აღწერა და
მიზანი
ფინანსთა სამინისტროს ეფექტიანი ფუნქციონირებისთვის საჭირო საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურის
შექმნა, განვითარება, მომსახურება, მდგრადობისა და საიმედოობის უზრუნველყოფა;
ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაციული და ანალიტიკური მხარდაჭერა;
ფინანსთა სამინისტროსთვის მნიშვნელოვანი IT პროდუქტების, ელექტრონული სერვისებისა და მომსახურების კვლევა და
ანალიზი;
პროგრამული უზრუნველყოფის ახალი სისტემების შექმნა, დანერგვა და მომსახურება;
ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაციული და კიბერ უსაფრთხოების ხელშეწყობა;
ელექტრონული მთავრობის კომპონენტების განვითარება და შესაბამისი სახელმწიფო და მუნიციპალური სერვისების
მიწოდება;
ფინანსთა სამინისტროს საინფორმაციო სისტემების ქვეყნის საინფორმაციო-საკომუნიკაციო სივრცეში ინტეგრაცია.
პროექტის მოსალოდნელი საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურის მაღალი მდგრადობა;
საბოლოო შედეგი
საჯარო ფინანსების მართვის სისტემის ეფექტური ფუნქციონირება (რომელშიც ჩართულია ყველა სახელმწიფო უწყება);
მიწოდებული სერვისების ტექნიკური მხარდაჭერის უზრუნველყოფა;
171
სახელმწიფო უწყებებისა და ორგანიზაციების ვებ-გვერდების, საინფორმაციო სისტემების ფუნქციონალისა და დიზაინის
შემუშავება/განახლება.
საბოლოო შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - ქვეყნის საჯარო ფინანსების მართვის სისტემის (PFMS) კომპონენტები (eBudget, eTreasury, eDMS,
eHRMS) დანერგილია ადგილობრივ თვითმმართველობებში და სსიპ-ებში; საინფორმაციო სისტემის ფუნქციონალში
შეტანილია შესაბამისი ცვლილებები;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - PFMS-ის კომპონენტების ფარგლებში (eBudget, eTreasury, eDMS, eHRMS) არსებული
ფუნქციონალების დახვეწა/გაუმჯობესება და სისტემის გარეთ დარჩენილი პროცესების ავტომატიზება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაბალი;
შესაძლო რისკები - მიმდინარე ახალი ამოცანების ინიცირება დამკვეთის მხრიდან; ახალი პროგრამული პროდუქტების
შექმნის და ტესტირების შესაძლო სიძნელეები; კვალიფიციური ადამიანური რესურსის გადინება
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - შექმნილია და წარმატებით ფუნქციონირებს უძრავ-მოძრავი ქონების გაყიდვის ელექტრონული
აუქციონი (eAuction);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - eAuction საინფორმაციო სისტემის ფუნქციონალის და დიზაინის შესაბამისობაში მოყვანა
ტექნიკურ დავალებასა და დაინტერესებული მხარის მოთხოვნებთან;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაბალი;
შესაძლო რისკები - მიმდინარე ახალი ამოცანების ინიცირება დამკვეთის მხრიდან; კვალიფიციური ადამიანური რესურსის
გადინება
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - ქვეყნის მასშტაბით 100-ზე მეტ ორგანიზაციაში დანერგილი საქმისწარმოების ავტომატიზებული
სისტემა eDocument და ჩართული 20.0 ათასამდე მომხმარებელი; უზრუნველყოფილია სხვა საინფორმაციო სისტემებთან
მონაცემთა გაცვლა Interflow სერვისით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - eDocument სისტემის ფუნქციონალობა შესაბამისობაშია დამკვეთის მოთხოვნებთან; ყველა
მომხმარებელ ორგანიზაციაში სისტემის ახალი ვერსიის შემუშავება და დანერგვა; სხვა საინფორმაციო სისტემებთან
4.
საბაზისო მაჩვენებელი - გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს დაკვეთით შექმნილია და წარმატებით
ფუნქციონირებს ბუნებრივი რესურსების მართვის სისტემა (eNRMS);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - eNRMS საინფორმაციო სისტემის ფუნქციონალი და დიზაინი შესაბამისობაში მოყვანა ტექნიკურ
დავალებასა და დაინტერესებული მხარის მოთხოვნებთან;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაბალი
5.
საბაზისო მაჩვენებელი - შემუშავებული და ექსპლუატაციაში გაშვებულია რამდენიმე ათეული ვებგვერდი. შემუშავების და
172
განვითარების პროცესშია სხვა ავტომატიზებული სისტემები, მათ შორის, მთავრობის ადმინისტრაციის დაკვეთით
შემუშავებულია საერთაშორისო დახმარებების მართვის ელექტრონული სისტემა (eAIMS);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ვებ-გვერდების, საინფორმაციო სისტემების ფუნქციონალისა და დიზაინის შესაბამისობაში
მოყვანა ტექნიკური დავალების და დაინტერესებული მხარეების მოთხოვნებთან;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დაბალი;
შესაძლო რისკები - ახალი ამოცანების ინიცირება დამკვეთის მხრიდან; კვალიფიციური ადამიანური რესურსის გადინება
სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა (47 01)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი
სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამის შემუშავება; სტატისტიკური კვლევების დაგეგმვა, მართვა, წარმოება,
გავრცელება და ანგარიშგება; მეთოდოლოგიური და სტატისტიკური სტანდარტების შემუშავება; დასახული ამოცანებისა და
მიზნების მისაღწევად საჭირო საკადრო, ფინანსური, მატერიალურ-ტექნიკური და ინფორმაციულ-ტექნოლოგიური
რესურსებით უზრუნველყოფა.
პროექტის მოსალოდნელი
განხორციელდება კვლევების მართვა და მიიღება შესაბამისი სტატისტიკური მაჩვენებლები.
საბოლოო შედეგი
საბოლოო შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საერთაშორისო ინსტიტუტების შეფასება; ოფიციალური სტატისტიკური მონაცემების ხარისხი
და სანდოობა
სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა (47 02)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი
ქვეყნისათვის განსაკუთრებული მნიშვნელობის მქონე სტატისტიკური კვლევების მომზადება, განხორციელება და
შედეგების გავრცელება, ქვეყნის საექსპორტო პოტენციალისა და საინვესტიციო მიკრო კლიმატის შეფასება, სამომხმარებლო
ფასებისა და მწარმოებელთა ფასების ინდექსების გაანგარიშება, ბიზნეს სექტორში (აგრეთვე არაკომერციულ
ორგანიზაციების სექტორში) მიმდინარე მოვლენების და პროცესების ანალიზი, შრომის სტატისტიკის მაჩვენებლების
გაანგარიშება სამეწარმეო და არასამეწარმეო სფეროში კერძო და სახელმწიფო სექტორში, მიმდინარე დემოგრაფიული
კვლევა;
სოფლის მეურნეობის შესახებ მიმდინარე სტატისტიკური მონაცემების მოპოვება, დამუშავება და გავრცელება.
173
მოსახლეობის ეკონომიკური და სოციალური მდგომარეობის შეფასების მიზნით მოსახლეობის უთანაბრობის, დასაქმებისა
და უმუშევრობის, შემოსავლებისა და ხარჯების და სხვა მაჩვენებლების დადგენა;
ტურიზმის სტატისტიკის კვლევა;
ენერგორესურსების მოხმარების სტატისტიკის კვლევა.
ინოვაციური აქტივობების და ინოვაციური ტექნოლოგიების გამოყენების მაჩვენებლები სხვადასხვა სექტორში
პროექტის მოსალოდნელი მიღებულ იქნება ეკონომიკური საქმიანობის სხვადასხვა სახეების მიხედვით შეფასების მაღალი ხარისხის მაჩვენებლები,
საბოლოო შედეგი
რომელთა ბაზაზეც გაიანგარიშება ძირითადი სტატისტიკური ინდიკატორები;
მოსახლეობის უთანაბრობის მაჩვენებლების, მოსახლეობის ცხოვრების დონის (შინამეურნეობების შემოსავლები და
ხარჯები), მოსახლეობის ეკონომიკური აქტივობის (დასაქმებისა და უმუშევრობის მაჩვენებლები), ეროვნული ანგარიშების
მაჩვენებლების გასაანგარიშებლად საჭირო მონაცემებით უზრუნველყოფა, სამომხმარებლო კალათის დადგენისათვის
საჭირო მონაცემებით უზრუნველყოფა;
მიღებული იქნება როგორც მიმდინარე (წინასწარი), ასევე საბოლოო მრავალფეროვანი სტატისტიკური ინფორმაცია
საქართველოს სოფლის მეურნეობის შესახებ.
მიღებულ იქნება მონაცემები ინოვციური აქტივობების და ტექნოლოგიების გამოყენების შესახებ სხვადახვა სექტორში
საბოლოო შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მონაცემთა ანალიზი და შედარებები; საერთაშორისო ექსპერტული შეფასებები; ერთობლივი
საკონტროლო ღონისძიებების რაოდენობა ოფიციალური სტატისტიკის მწარმოებელ სხვა სამთავრობო დაწესებულებებთან
ერთად; სხვადასხვა ჭრილში დამატებით ახალი მონაცემების გამოქვეყნების შესაძლებლობა
სსიპ - საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო (49 00)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სსიპ - საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო
ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა;
ქვეყნის საინვესტიციო შესაძლებლობებზე ცნობადობის ამაღლება;
არსებული და პოტენციური ინვესტორებისათვის საინფორმაციო მომსახურების გაწევა და მათ მიერ წამოწყებული
სამეწარმეო საქმიანობის ხელშეწყობა;
174
ქვეყნისათვის პრიორიტეტულ სექტორებში უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის მიზნით საჭირო სამუშაოების ჩატარება.
პროექტის მოსალოდნელი სათანადო დონეზე შენარჩუნდება პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები, განვითარდება ქვეყნისათვის პრიორიტეტული
საბოლოო შედეგი
სექტორები და შეიქმნება დამატებითი სამუშაო ადგილები
საბოლოო შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - სსიპ საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტოს უშუალო ჩართულობითა და
განხორციელებული აქტივობების მეშვეობით 2016 წლის განმავლობაში დაიგეგმა/მიმდინარეობს 28 პროექტი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მიმდინარე/დაგეგმილი საინვესტიციო საბაზისო პროექტების განხორციელებით 2017 წელს
ინვესტიციების მოცულობა გაიზრდება საბაზისო მაჩვენებლის 24%-ით, ხოლო 2018-2020 წლებში ჯამში ინვესტიციების
მოცულობა საბაზისო მაჩვენებელთან შედარებით გაიზრდება 120%-ით;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - გასული წლების ანალიზის საფუძველზე ცდომილება შესაძლოა იყოს დაახლოებით
15-20%;
შესაძლო რისკები - ინვესტიციების პროგნოზირებადი ოდენობის ცვლილება შესაძლებელია როგორც შიდა, ასევე გარე
ფაქტორების გათვალისწინებით, მათ შორის: რყევები საერთაშორისო ბაზრებზე, კომპანიების მიერ საქმიანობის
წამოსაწყებად გასავლელი პროცედურების (მათ შორის ლიცენზიების/ნებართვების მიღების) ხანგრძლივობა, ბაზარზე
კონკურენტების გამოჩენა, რომელმაც შესაძლებელია განსაზღვროს საქმიანობის გაფართოების საჭიროება ან პირიქით და
სხვა
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2016 წლისათვის სააგენტოს ხელშეწყობით მიმდინარე პროექტებში დასაქმებულ პირთა ოდენობა
შეადგენს 1100 ადამიანს;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - დაწყებული/დაგეგმილი საინვესტიციო პროექტების ფარგლებში 2017 წელს მოსალოდნელია
საბაზისო მაჩვენებელის 20%-ით გაზრდა, ხოლო 2018-2020 წლებში ჯამურად საბაზისო მაჩვენებელთან შედარებით - 60%ით გაზრდა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - ცდომილების ალაბათობა შესაძლოა იყოს დაახლოებით 15-20 %;
შესაძლო რისკები - ადამიანთა დასაქმება პირდაპირ დაკავშირებულია ინვესტიციების მოცულობის ცვლილებასთან.
შესაბამისად ის რისკები, რომლებმაც შესაძლოა ზეგავლენა მოახდინონ ინვესტირების პროცესზე, ავტომატურად მოახდენენ
გავლენას დასაქმებულთა რაოდენობის ცვლილებაზე
სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური (56 00)
პროგრამის
სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური
175
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
საქართველოში უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობა;
საინფორმაციო ქსელის შექმნა, რომელიც ახორციელებს მიღებული ინფორმაციის სისტემატიზაციას და ანალიზს,
უზრუნველყოფს შესაბამის მონაცემთა აღრიცხვის ბაზის შექმნასა და ფუნქციონირებას.
სსიპ – კონკურენციის სააგენტო (43 00)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სსიპ - კონკურენციის სააგენტო
თავისუფალი მეწარმეობისა და კონკურენციის ხელშეწყობა;
ბაზრის ლიბერალიზაციის ხელშეწყობის მიზნით, სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკის ხელისუფლების ან/და
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს მიერ ბაზარზე შესვლის ადმინისტრაციული, სამართლებრივი და
დისკრიმინაციული ბარიერების დაუშვებლობა;
ეკონომიკური აგენტების საქმიანობაში თანასწორუფლებიანობის პრინციპების დაცვა, რომელიც ითვალისწინებს:
დომინირებული მდგომარეობის ბოროტად გამოყენების დაუშვებლობას;
კონკურენციის შემზღუდავი ხელშეკრულებების, გადაწყვეტილებებისა და შეთანხმებული ქმედებების დაუშვებლობას;
სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკის ხელისუფლების ან/და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს მიერ
კონკურენციის არამართლზომიერად შემზღუდავი ექსკლუზიური უფლებამოსილების მინიჭების დაუშვებლობა;
კონკურენციის შემაფერხებელი სახელმწიფო დახმარებების დაუშვებლობა;
კონკურენციის სააგენტოს მიერ გადაწყვეტილებების მიღების საჯაროობის, ობიექტურობის, არადისკრიმინაციულობისა და
გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა;
ქვეყნის კონკურენციის მარეგულირებელი კანონმდებლობის შემდგომი სრულყოფა.
176
პროექტის მოსალოდნელი „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად უზრუნველყოფილი იქნება საქართველოში ბაზრის
საბოლოო შედეგი
ლიბერალიზაცია, თავისუფალი ვაჭრობა და კონკურენციის ხელშეწყობა. ეკონომიკური აგენტების საქმიანობაში დაცული
იქნება თანასწორუფლებიანობის პრინციპები.
საბოლოო შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - დომინირებული მდგომარეობის ბოროტად გამოყენების სავარაუდო დარღვევის ფაქტთან
დაკავშირებით დასრულებული მოკვლევების 6 ფაქტი; კარტელური გარიგების სავარაუდო დარღვევის ფაქტთან
დაკავშირებით დასრულებული მოკვლევების 5 ფაქტი; სახელმწიფო ხელისუფლების, ავტონომიური რესპუბლიკის
ხელისუფლებისა და ადგილობრივი თვითმმმართველობის ორგანოების მიერ კონკურენციის შეზღუდვის დაუშვებლობის
სავარაუდო დარღვევის ფაქტთან დაკავშირებით დასრულებული მოკვლევების 6 ფაქტი; შესაბამის ბაზრებზე
მოსალოდნელი კონცენტრაციის კონკურენტულ გარემოსთან თავსებადობის საკითხის შესწავლის 7 ფაქტი; ეკონომიკურ
აგენტთა მხრიდან დასმული პრობლემების გადაჭრის მიზნით, სააგენტოს მიერ შესწავლილ იქნა 6 საკითხი და შესაბამისი
რეკომენდაციები წარედგინა საქართველოს პარლამენტსა და მთავრობას;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად საქართველოში ბაზრის
ლიბერალიზაციის, თავისუფალი ვაჭრობისა და კონკურენციის ხელშეწყობის, ეკონომიკური აგენტების საქმიანობაში
თანასწორუფლებიანობის პრინციპების დაცვის მიზნით, კერძოდ-ბაზარზე ეკონომიკური აგენტის თავისუფალი დაშვების
დათანადო პირობების უზრუნველყოფა; სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოების მიერ ბაზარზე შესვლის
ადმინისტრაციული, სამართლებრივი და დისკრიმინაციული ბარიერების დაუშვებლობა; ეკონომიკური აგენტების
თანასწორუფლებიანობის დაცვა; ეკონომიკურ აგენტთა შორის არამართლზომიერი შეზღუდვის დაუშვებლობა; სახელმწიფო
ხელისუფლების ორგანოების მიერ ეკონომიკური აგენტებისათვის კონკურენციის არამართზომიეი შემზღუდველი
ექსკლუზიური უფლებების მინიჭების დაუშვებლობა;
შესაძლო რისკები - დომინირებული მდგომარეობის ბოროტად გამოყენება; კონკურენციის შემზღუდავი შეთანხმების
არსებობა ცალკეულ სასაქონლო ბაზარზე; შერწყმების განხორციელება, რითაც იზღუდება სამართლიანი კონკურენცია;
კონკურენციის შემზღუდველი სახელმწიფო დახმარებების გაცემა
საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა (52 00)
პროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სხვადასხვა ქვეყნების სავაჭრო-სამრეწველო პალატებთან
ურთიერთობების დამყარება და მჭიდრო თანამშრომლობა;
და
ბიზნეს-გაერთანებებთან
პარტნიორული
ბიზნეს-ფორუმების, კონფერენციების, გამოფენებისა და ორმხრივი შეხვედრების ორგანიზება ქართული და
უცხოური ბიზნეს-წრეების წარმომადგენლების მონაწილეობით და აგრეთვე, ქართული კომპანიების
177
საერთაშორისო გამოფენებში მონაწილეობის ხელშეწყობა და როუდშოუების ორგანიზება;
ქართულ და უცხოურ კომპანიებს შორის ბიზნეს-კავშირების დამყარების ხელშეწყობა და აგრეთვე, ქართული
კომპანიების ხელშეწყობა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან კავშირების დამყარების, რეგიონულ/საერთაშორისო
ვაჭრობის და ეკონომიკაში ინტეგრაციისა და აგრეთვე, რეგიონულ/საერთაშორისო ფინანსურ, ადამიანურ და
ბუნებრივ რესურსებზე ხელმისაწვდომობის კუთხით;
ორმხრივი ეკონომიკური მთავრობათშორისი კომისიების მუშაობაში მონაწილეობა;
საქართველოს საინვესტიციო გარემოს წარდგენის, ქართული პროდუქციის პოპულარიზაციისა და ექსპორტის
ხელშეწყობის მიზნით სხვადასხვა ქვეყნებში წარმომადგენლობების გაფართოვება;
საქართველოში მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობისა და
საერთაშორისო პროექტებში მონაწილეობა;
შრომის ბაზრის გაუმჯობესების მიზნით
მეწარმე სუბიექტების ინტერესების გათვალისწინებით, არსებული სერვისების გაუმჯობესება/ახალი სერვისების
შემუშავება და პალატის ვებ-გვერდის მეშვეობით ელექტრონული სერვისების დანერგვა;
მეწარმე სუბიექტების ბიზნეს-კატალოგის შექმნა;
ევროკავშირში ექსპორტით დაინტერესებული მეწარმე სუბიექტებისათვის ტრენინგების ჩატარება ევროკავშირსა და
საქართველოს შორის ხელმოწერილი ასოცირების ხელშეკრულების შემადგენელი ნაწილის, ღრმა და
ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის სივრცის (DCFTA) ძალაში შესვლის შემდეგ ამოქმედებულ
მოთხოვნებთან დაკავშირებით;
საქართველოს ბიზნეს-სუბიექტების ინტერესების დაცვისა და მეწარმე სუბიექტების ხელშეწყობის მიზნით
სამთავრობა კომისიების, ინვესტორთა საბჭოს, დავების საბჭოსა და სამინისტროებთან არსებული საკონსულტაციო
საბჭოების საქმიანობაში მონაწილეობა;
„ერთი ფანჯრის“ პრინციპზე დაფუძნებული DCFTA საინფორმაციო ცენტრის შექმნა, რომლის მიზანია
საზოგადოების ცნობადობის გაზრდა DCFTA შეთანხმებით გათვალისწინებულ მთავარ საკითხებთან
დაკავშირებით, ევროკავშირში საქართველოს ეკონომიკური ინტეგრაციისა და საქართველო-ევროკავშირს შორის
ორმხრივი სავაჭრო ურთიერთობების ხელშეწყობა და აგრეთვე, კერძო სექტორთან მჭიდრო თანამშრომლობა და
საკანონმდებლო ცვლილებებთან ადაპტაციის ხელშეწყობა;
178
საქართველოს რეგიონების ბიზნეს-კომპანიებთან შეხვედრების, ტრენინგების, სემინარების, ფორუმებისა და
პრეზენტაციების გამართვა და ასევე, კონსულტაციების გაწევა მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობისა და
პრობლემატური საკითხების გაცნობის მიზნით;
წარჩინებული სტუდენტების წახალისებისა
პროფესიონალთა ფონდის შექმნა;
და
მათი
პროფესიული
კომერციული და საინვესტიციო ხასიათის საერთაშორისო
საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრის განვითარება.
პროექტის
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი
დავების
უნარჩვევების
განხილვის
განვითარებისათვის
მიზნით
საქართველოს
ქართული კომპანიების მიერ გაფართოვებული ბიზნეს-კავშირები და საზღვარგარეთ მოძიებული პარტნიორების
გაზრდილი რიცხვი;
ევროკავშირში საქართველოს ეკონომიკური ინტეგრაცია, საქართველო-ევროკავშირს შორის ორმხრივი სავაჭრო
ურთიერთობები და კერძო სექტორთან მჭიდრო თანამშრომლობა;
ფიზიკური პირების მიერ რეალიზებული ინოვაციური ბიზნეს-გეგმები;
კომერციული და საინვესტიციო ხასიათის საერთაშორისო დავების ეფექტურად და საერთაშორისო სტანდარტების
შესაბამისასად განხილვის შესაძლებლობა.
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის ორგანიზებით 2016 წელს ჩატარდა 29
ბიზნეს-ფორუმი, როგორც საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე, ასევე მის ფარგლებს გარეთ, რომელშიც
მონაწილეობა მიიღო 1 100-ზე მეტმა კომპანიამ. აღნიშნული ღონისძიებების ფარგლებში გაიმართა ორმხრივი
შეხვედრები და დამყარდა კავშირები, რამაც
ბიზნეს-სუბიექტებს ხელი შეუწყო საქმიანობის ეფექტურად
წარმართვაში.
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საზღვარგარეთ ქართული კომპანიების მიერ ბიზნეს-კავშირების გაფართოვება და
ბიზნეს-პარტნიორების რიცხვის გაზრდა.
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობა (23 06)
პროგრამის
განმახორციელებელი
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური
პროექტის აღწერა და
მიზანი
საქართველოში ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის სფეროს სახელმწიფო ზედამხედველობა;
კერძო სამართლის სუბიექტების შესახებ ფინანსური და მმართველობითი მონაცემების შემცველი სანდო საინფორმაციო
179
სისტემის (ანგარიშგებების პორტალი და აუდიტორთა რეესტრი) შექმნა და მართვა, რაც ხელს შეუწყობს დაინტერესებულ
მხარეებს (ინვესტორები, კრედიტორები, მომწოდებლები, ბანკები, მარეგულირებელი ორგანოები, სახელმწიფო უწყებები)
სწორი ეკონომიკური გადაწყვეტილებების მიღებაში.
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის სფეროებში ერთიანი პოლიტიკის შემუშავების უზრუნველყოფა,
ანგარიშგებისა და აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების ყოველწლიური განახლება, გარკვეული კატეგორიის
საწარმოებისათვის და ა(ა)იპ-ებისათვის ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტების დადგენა;
საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკაზე დაყრდნობით ბუღალტრებისა და აუდიტორების პროფესიული განათლების
სისტემის რეფორმირება და მონიტორინგი.
პროექტის მოსალოდნელი ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის სფეროში სამართალდარღვევათა თავიდან აცილება/გამოვლენა;
საბოლოო შედეგი
შემუშავებული ერთიანი პოლიტიკა ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის სფეროებში;
საბოლოო შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - ერთიანი პოლიტიკისა და ანგარიშგების სტანდარტების არარსებობა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის სფეროებში შემუშავებულია ერთიანი
პოლიტიკა და დადგენილია ფინანსური ადგარიშგების სტანდარტები
სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს განვითარება (24 03)
პროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო
პროექტის აღწერა და
მიზანი
საქართველოს სტანდარტების და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს მომსახურების სფეროს და დიაპაზონის
გაფართოება, CIB პროგრამის II ეტაპის ფარგლებში ეტალონური ბაზის განახლება;
საქართველოს სტანდარტების და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს მეტროლოგიისა და სტანდარტიზაციის
საერთაშორისო და რეგიონულ ორგანიზაციებში ინტეგრაცია. ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის
(DCFTA), ტექნიკური ბარიერები ვაჭრობაში (TBT) ნაწილის შესაბამისად და მეტროლოგიისა და სტანდარტიზაციის სფეროში
საერთაშორისო აღიარების მიღწევა.
პროექტის მოსალოდნელი გაზომვების პრიორიტეტული სფეროებში ყველა დაინტერესებული მხარისათვის (საწარმოები, ლაბორატორიები,
საბოლოო შედეგი
ადმინისტრაციული და მარეგულირებელი ორგანოები) ახალი და გაფართოებული დიაპაზონის მომსახურების შეთავაზება;
ქართული პროდუქციის კონკურენტუნარიანობის ამაღლება და საერთაშორისო მოთხოვნებთან მიახლოება. სტანდარტების
180
დეპარტამენტის ფუნქციონირება ხარისხის მენჯმენტის საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამისად, საერთაშორისო და
რეგიონალური (ევროპული) სტანდარტების ხელმისაწვდომობის გაზრდა ელექტრონული და სხვა დისტანციური
საშუალებების მეშვეობით, საქართველოს სტანდარტად მიღებული საერთაშორისო და რეგიონალურ სტანდარტების
გაზრდილი რაოდენობა;
განახლებული და თანამედროვე ელექტრონული საშუალებების ფართოდ გამოყენება სტანდარტიზაციის სფეროში და
სტანდარტიზაციის ტექნიკური კომიტეტების გაზრდილი რაოდენობა საქართველოს ეკონომიკური პრიორიტეტების
შესაბამისად.
საბოლოო შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - განახლებულია ეტალონური ბაზები: გეომეტრიული გაზომვები; წნევა და ძალა; ტემპერატურა და
ტენიანობის გაზომვები; დიდი მასები და მცირე მოცულობები; რადიოფიზიკა, დრო და სიხშირე, ოპტიკა და აკუსტიკა;
ფიზიკო-ქიმიური გაზომვები; ვიბრაცია, ნივთიერებათა ხარჯი, რადიაციული გაზომვები;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - განახლებული 3 ლაბორატორია. სტანდარტიზაციის საერთაშორისო და რეგიონულ
ორგანიზაციებში ინტეგრაცია;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%;
შესაძლო რისკები - შესაძლოა ვერ მოხერხდეს აღჭურვილობის დროული შეძენა შესაბამისი მომწოდებლების მოძიების
სიძნელის გამო
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს მიერ საქართველოს
სტანდარტად მიღებულია 7 300 საერთაშორისო და ევროპული სტანდარტი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს სტანდარტად მიღებული საერთაშორისო და ევროპული სტანდარტების
რაოდენობა - 9 100 (საერთაშორისო და ევროპული სტანდარტი)
აკრედიტაციის პროცესის მართვა და განვითარება (24 04)
პროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
პროდუქტის სერტიფიკაციის ორგანოების და პერსონალის სერტიფიკაციის ორგანოების აკრედიტაციაში სრულად დანერგვა
(ISO/IEC 17065-ის, ISO/IEC 17024-ის და ISO/IEC 17025-ის ბოლო ვერსიები);
შესაბამისობის შეფასების ბაზარზე აკრედიტაციის ახალი მიმართულებების შეთავაზება. კერძოდ საკვალიფიკაციო
გამოცდების ჩამტარებელი პირების აკრედიტაციის სქემის შემუშავება საერთაშორისო სტანდარტის ისო/იეკ 17043-ის
შესაბამისად:ევროპული დახმარების (CIB) ინსტრუმენტის ფარგლებში, ევროკავშირის პრაქტიკასთან აკრედიტაციის
181
ცენტრის შემდგომი დაახლოების პროექტის განხორციელება და აკრედიტაციის საერთაშორისო და რეგიონული
ორგანიზაციების ხელმომწერ მხარედ გახდომა EA-ს BLA.
პროექტის მოსალოდნელი შესაბამისობის შეფასების ბაზარზე აკრედიტაციის ახალი მიმართულებების შეთავაზება. კერძოდ, საკვალიფიკაციო
საბოლოო შედეგი
გამოცდების ჩამტარებელი პირების აკრედიტაციის სქემის შემუშავება საერთაშორისო სტანდარტის ისო/იეკ 17043-ის
შესაბამისად (2017წ): ევროპული დახმარების (CIB) ინსტრუმენტის ფარგლებში, ევროკავშირის პრაქტიკასთან აკრედიტაციის
ცენტრის შემდგომი დაახლოების პროექტის განხორციელება (2015-2017 წწ); აკრედიტაციის საერთაშორისო და რეგიონული
ორგანიზაციების ხელმომწერ მხარედ გახდომა EA-ს BLA (2017-2020 წწ).
საბოლოო შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - შესაბამისობის შემფასებელი პირების აკრედიტაცია ISO-ს სტანდარტების თანახმად . 2016 წლის
სექტემბრის მდგომარეობით დასრულდა ISO 15189, ISO/IEC 17065-ის, ISO/IEC 17024-ისბოლო ვერსიების აკრედიტაციის
სისტემაში დანერგვა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ISO/IEC სერტიფიკაციის ორგანოების და პერსონალის სერტიფიკაციის ორგანოების
აკრედიტაციაში სრულად დანერგვა
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - კანონმდებლობით რეგულირებადი ყველა სფერო ათვისებულია, გარდა ციფრული ხელმოწერის
სერტიფიკაციის ორგანოებისა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საკვალიფიკაციო გამოცდების ჩამტარებელი პირების აკრედიტაციის სქემა საერთაშორისო
სტანდარტის ისო/იეკ 17043-ის შესაბამისად. შესაბამისობის შეფასების ბაზარზე აკრედიტაციის ახალი მიმართულებები,
აკრედიტაციის პროცესების განხორციელების ვალდებულება
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - აკრედიტაციის ცენტრი არის EA-ს (ევროპული თანამშრომლობა აკრედიტაციაში) ასოცირებული
წევრი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - აკრედიტაციის ცენტრი არის EA-ს ორმხრივი აღიარების შეთანხმება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - გეოპოლიტიკური ვითარების გავლენა
მოსახლეობისა და საცხოვრისების საყოველთაო აღწერა (47 03)
პროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი
პროექტის აღწერა და
საქართველოს მოსახლეობის აღწერის საკოორდინაციო სამთავრობო კომისიის 2013 წლის 2 აპრილს დამტკიცებული,
182
მიზანი
საქართველოს მოსახლეობის 2014 წლის საყოველთაო აღწერის პროგრამისა და სამოქმედო გეგმისა შესაბამისად
განხორციელდება საქართველოს მოსახლეობის 2014 წლის საყოველთაო აღწერის მონაცემთა კომპიუტერული დამუშავება.
პროექტის მოსალოდნელი მოსახლეობის რიცხოვნობისა და მათი სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის დადგენა;
საბოლოო შედეგი
ქვეყნის აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების, ადგილობრივი მმართველობისა და თვითმმართველობის
ორგანოების და საზოგადოების ინფორმირება;
არსებული სიტუაციის შესწავლის, შეფასებისა და პროგნოზირების საფუძველზე ქვეყნის უახლესი ათწლეულის სოციალურეკონომიკური და დემოგრაფიული სტრატეგიის შემუშავება.
საბოლოო შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
მიზნობრივი მაჩვენებელი - აღწერის მონაცემთა სიზუსტე და მათი გამოყენება აღმასრულებელი და საკანონმდებლო
ხელისუფლების, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების, სამეცნიერო საზოგადოების, საერთაშორისო
ორგანიზაციების, მეწარმეებისა და მოქალაქეების მიერ
მიქცეული ქონების ეფექტური განკარგვა (23 07)
პროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო
პროექტის აღწერა და
მიზანი
ელექტრონული აუქციონების პორტალის (www.eauction.ge) მეშვეობით უძრავ/მოძრავი ქონების ყიდვა-გაყიდვისა და
ქონების სარგებლობაში გადაცემის უზრუნველყოფა;
ქონების განკარგვის გამჭვირვალე, კონკურენტული და გამარტივებული პროცესების ხელშეწყობა.
პროექტის მოსალოდნელი ქონების განკარგვის გამჭვირვალე, კონკურენტული და გამარტივებული პროცესების უზრუნველყოფა ფუნქციურად
საბოლოო შედეგი
განახლებული ელექტრონული სისტემების საშუალებით; სახელმწიფო ქონების განკარგვის გაზრდილი ეფექტურობა;
ელექტრონული აუქციონების პორტალის დახვეწა.
საბოლოო შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - ელექტრონული აუქციონების პორტალის მომხმარებელთა რაოდენობა - 71.3 ათასი (2016 წლის 9
თვის მდგომარეობით);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ელექტრონული აუქციონების პორტალის მომხმარებელთა რაოდენობის ზრდა საშუალოდ 15%20%-ით
183
სასოფლო მეურნეობების შერჩევითი კვლევის პროგრამა (47 05)
პროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი
შინამეურნეობების ინტეგრირებული კვლევის პროგრამა (47 04)
პროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი
184
ინსტიტუციონალური განვითარება და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერა
კოდი
დასახელება
01 01
06 02
საკანონმდებლო საქმიანობა
არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები
საქართველოს მთავრობის
ადმინისტრაცია
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის
აპარატი
პოლიტიკური პარტიებისა და
არასამთავრობო სექტორის დაფინანსება
საარჩევნო გარემოს განვითარება
საქართველოს პრეზიდენტის
ადმინისტრაცია
სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის
ინტერესების სამართლებრივი
მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო
პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ
შორის, სისხლის სამართლის სისტემის
რეფორმის განხორციელება
ეროვნული საარქივო ფონდის
დაცულობის, მომსახურების
თანამედროვე ტექნოლოგიების
დანერგვის და დოკუმენტების
04 01
05 01
06 04
06 01
02 00
26 01
26 03
2017 წლის
პროექტი
მ.შ.
საბიუჯეტო
სახსრები
მ.შ.
საკუთარი
სახსრები
2018 წლის
პროგნოზი
2019 წლის
პროგნოზი
2020 წლის
პროგნოზი
52,091.00
35,321.65
52,091.00
35,321.65
0.00
0.00
54,695.60
38,172.00
57,430.00
0.00
60,302.00
38,792.00
15,779.00
15,779.00
0.00
15,779.00
15,779.00
15,779.00
14,517.20
14,517.20
0.00
14,952.70
15,402.30
15,864.40
12,785.00
12,785.00
0.00
12,785.00
12,785.00
12,785.00
11,197.41
11,197.41
0.00
11,250.00
11,500.00
11,750.00
9,800.00
9,800.00
0.00
9,800.00
9,800.00
9,800.00
7,900.00
7,900.00
0.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,585.00
6,150.00
2,435.00
10,200.00
11,700.00
11,700.00
185
კოდი
53 00
41 01
26 08
26 10
44 00
26 05
51 00
26 09
48 00
06 03
50 00
26 06
18 00
დასახელება
ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა
სსიპ - იურიდიული დახმარების
სამსახური
საქართველოს სახალხო დამცველის
აპარატის ფუნქციონირების გაძლიერების
ღონისძიებები (საქართველოს სახალხო
დამცველის აპარატი
სახელმწიფო სერვისების განვითარების
სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება
და ხელმისაწვდომობა
იუსტიციის სახლის მომსახურებათა
განვითარება და ხელმისაწვდომობა
ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური
ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული
ერთეულის ადმინისტრაცია - სამხრეთ
ოსეთის ადმინისტრაცია
ელექტრონული მმართველობის
განვითარება
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის
ინსპექტორის აპარატი
მიწის ბაზრის განვითარება (WB)
სსიპ - საქართველოს დაზღვევის
სახელმწიფო ზედამხედველობის
სამსახური
საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარების
და სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა
სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო
ერთიანი სახელმწიფო საინფორმაციო
ტექნოლოგიების განვითარება
სახელმწიფო რწმუნებულის –
2017 წლის
პროექტი
მ.შ.
საბიუჯეტო
სახსრები
მ.შ.
საკუთარი
სახსრები
2018 წლის
პროგნოზი
2019 წლის
პროგნოზი
2020 წლის
პროგნოზი
4,900.00
4,900.00
0.00
6,100.00
6,400.00
6,900.00
4,500.00
4,500.00
0.00
5,445.00
5,990.00
6,590.00
46,860.00
4,200.00
42,660.00
49,605.00
46,605.00
46,605.00
15,175.00
3,500.00
11,675.00
17,120.00
24,700.00
23,680.00
3,500.00
3,500.00
0.00
3,500.00
3,500.00
3,500.00
2,530.00
2,250.00
280.00
3,550.00
4,000.00
4,900.00
1,900.00
1,900.00
0.00
1,900.00
1,900.00
1,900.00
1,800.00
1,800.00
0.00
2,035.00
0.00
0.00
1,300.00
1,300.00
0.00
1,300.00
1,300.00
1,300.00
1,195.94
1,195.94
0.00
1,170.00
1,190.00
1,200.00
1,140.00
1,140.00
0.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
4,500.00
1,000.00
3,500.00
4,100.00
3,700.00
4,000.00
990.00
990.00
0.00
990.00
990.00
990.00
186
კოდი
11 00
14 00
13 00
12 00
19 00
დასახელება
გუბერნატორის ადმინისტრაცია
ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი
წყაროს, მარნეულის, წალკის
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის
მუნიციპალიტეტში
სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორის ადმინისტრაცია აბაშის,
ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის,
სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთსა და
ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტებში
სახელმწიფო რწმუნებულის –
გუბერნატორის ადმინისტრაცია ახმეტის,
გურჯაანის, დედოფლისწყაროს,
თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს,
სიღნაღის, ყვარლის მუნიციპალიტეტებსა
და ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტში
სახელმწიფო რწმუნებულის –
გუბერნატორის ადმინისტრაცია
ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის,
თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის,
ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის,
ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა
და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში
სახელმწიფო რწმუნებულის –
გუბერნატორის ადმინისტრაცია
ლანჩხუთის, ოზურგეთის, ჩოხატაურის
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში
სახელმწიფო რწმუნებულის –
გუბერნატორის ადმინისტრაცია გორის,
კასპის, ქარელის, ხაშურის
2017 წლის
პროექტი
მ.შ.
საბიუჯეტო
სახსრები
მ.შ.
საკუთარი
სახსრები
2018 წლის
პროგნოზი
2019 წლის
პროგნოზი
2020 წლის
პროგნოზი
850.00
850.00
0.00
850.00
850.00
850.00
800.00
800.00
0.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
0.00
800.00
800.00
800.00
685.00
685.00
0.00
685.00
685.00
685.00
675.00
675.00
0.00
675.00
675.00
675.00
187
კოდი
17 00
15 00
16 00
26 12
26 11
05 02
დასახელება
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ გორის
მუნიციპალიტეტში
სახელმწიფო რწმუნებულის –
გუბერნატორის ადმინისტრაცია
ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის,
ახალქალაქის, ბორჯომის, ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ
ახალციხის მუნიციპალიტეტში
სახელმწიფო რწმუნებულის –
გუბერნატორის ადმინისტრაცია
დუშეთის, თიანეთის, მცხეთის, ყაზბეგის
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ მცხეთის
მუნიციპალიტეტში
სახელმწიფო რწმუნებულის –
გუბერნატორის ადმინისტრაცია
ამბროლაურის, ლენტეხის, ონის, ცაგერის
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში
სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული
სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება
და ხელმისაწვდომობა
ნორმატიული აქტების სისტემატიზაცია
და მთარგმნელობითი ცენტრის
განვითარება
სსიპ - საჯარო აუდიტის ინსტიტუტი
სულ
2017 წლის
პროექტი
მ.შ.
საბიუჯეტო
სახსრები
მ.შ.
საკუთარი
სახსრები
2018 წლის
პროგნოზი
2019 წლის
პროგნოზი
2020 წლის
პროგნოზი
650.00
650.00
0.00
650.00
650.00
650.00
635.00
635.00
0.00
635.00
635.00
635.00
615.00
615.00
0.00
615.00
615.00
615.00
43,251.00
0.00
43,251.00
42,600.00
40,755.00
40,090.00
3,510.00
0.00
3,510.00
2,570.00
2,570.00
2,570.00
800.00
311,538.2
0.00
203,427.2
800.00
108,111.0
810.00
325,339.3
820.00
293,726.3
830.00
336,737.4
188
საკანონმდებლო საქმიანობა (01 01)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
საქართველოს პარლამენტის აპარატი
საქართველოს პარლამენტი როგორც ქვეყნის უმაღლესი წარმომადგენლობითი ორგანო, ახორციელებს საკანონმდებლო
ხელისუფლებას, განსაზღვრავს ქვეყნის საშინაო და საგარეო პოლიტიკის ძირითად მიმართულებებს, კონტროლს უწევს
საქართველოს მთავრობის საქმიანობას, ახორციელებს კონსტიტუციით, სხვა საკანონმდებლო აქტებითა და პარლამენტის
რეგლამენტით მისთვის მინიჭებულ სხვა უფლებამოსილებას.
პროექტის მოსალოდნელი
სახელმწიფოს საკანონმდებლო ბაზისსრულყოფა და საერთაშორისო სტანდარტებთან ჰარმონიზაცია
საბოლოო შედეგი
არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები (06 02)
პროექტის აღწერა და
მიზანი
არჩევნების დაგეგმვა - სამართლებრივი, ორგანიზაციული, ფინანსური და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფა;
არჩევნების ჩასატარებლად საჭირო ინვენტარის შესყიდვა;
კომპეტენციის ფარგლებში საარჩევნო ინვენტარის შესყიდვა;
საიმიჯო კამპანიის წარმოება საარჩევნო პერიოდში;
ამომრჩევლის საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება;
ინკლუზიური საარჩევნო გარემოს უზრუნველყოფა;
გენდერულად დაბალანსებული და თანაბარი გარემოს ხელშეწყობა;
საოლქო და საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა კვალიფიკაციის ამაღლება.
189
პროექტის მოსალოდნელი სამართლიანად შემდგარი არჩევნები;
საბოლოო შედეგი
საარჩევნო პროცესის მონაწილე ყველა სუბიექტის კანონიერი უფლების დაუბრკოლებელი რეალიზაცია;
საარჩევნო ადმინისტრაციის კვალიფიციური მოხელეები:
არჩეული საჯარო ხელისუფლების წარმომადგენლობითი ორგანოების წევრები და საჯარო ხელისუფლების თანამდებობის
პირები.
საბოლოო შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საარჩევნო ადმინისტრაციის მიერ კანონმდებლობის შესაბამისად წარმოებული და განხილული
დავების რაოდენობა
2.
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევის გამო საარჩევნო კომისიის წევრთა უფლებამოსილების
ვადამდე შეწყვეტის შემთხვევების რაოდენობა ზემდგომი კომისიის ან სასამართლოს მიერ
3.
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ამომრჩეველთა ინფორმირების კამპანიის დროს მოსახლეობის რაოდენობა, რომელიც მოიცვა
მედია საშუალებების დაფარვის არეალმა
4.
მიზნობრივი მაჩვენებელი - კენჭისყრის დღეს ამომრჩეველთა მხრიდან ხმის მიცემის პროცედურებთან დაკავშირებით
ცესკოს კონტაქტ ცენტრში შემოსული ზარების რაოდენობა
5.
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სასწავლო პროგრამებში მონაწილე საარჩევნო ადმინისტრაციის თანამშრომელთა რაოდენობა
6.
მიზნობრივი მაჩვენებელი - არჩევნებში ჩართული სხვა დაინტერესებული მხარეებისთვის ჩატარებული სასწავლო
პროგრამების რაოდენობა
7.
მიზნობრივი მაჩვენებელი - დამოუკიდებელი დამკვირვებელი ორგანიზაციების მხრიდან დადებითი შეფასებები
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის აპარატი (05 01)
პროგრამის
განმახორციელებელი
სახელმწიფო აუდიტის სამსახური
პროექტის აღწერა და
საქართველოს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის თანამედროვე, დამოუკიდებელ, უმაღლეს აუდიტორულ ორგანოდ
190
მიზანი
ჩამოყალიბება, რომელიც თავის საქმიანობას წარმართავს საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად და სარგებლობს
საზოგადოების მაღალი ნდობით;
უმაღლესი აუდიტორული ორგანოების თანამედროვე სანიმუშო პრაქტიკის გაცნობა და აუდიტორთა პროფესიული
ცნობიერების ამაღლება აუდიტორული ცოდნითა და უნარებით;
გარე აუდიტის
მონიტორინგი;
შესაძლებლობების,
საკანონმდებლო
მანდატისა
და
გაცემული
რეკომენდაციების
შესრულების
სახელმწიფო სახსრების, სახელმწიფოს სხვა მატერიალური ფასეულობების ხარჯვისა და გამოყენების კანონიერების
მიზნობრიობის დაცვის და ეფექტიანობის ხელშეწყობა;
აუდიტორული საქმიანობით გაცემული რეკომენდაციების შედეგად მოტანილი სარგებლის ზრდა;
ინფორმაციული სისტემების (IT) აუდიტის დანერგვა;
კომპეტენციის ფარგლებში საჯარო ფინანსების მართვის გაუმჯობესებაში ხელშეწყობა.
პროექტის მოსალოდნელი სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის საქმიანობის უმაღლესი აუდიტორული ორგანოების საერთაშორისო სტანდარტების
საბოლოო შედეგი
(ISSAI) შესაბამისად წარმართვა;
საჯარო ფინანსების მართვის განვითარების ხელშეწყობა.
პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის დაფინანსება (06 04)
პროექტის აღწერა და
მიზანი
”მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად პოლიტიკური
პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის განვითარებისა და ჯანსაღი კონკურენტუნარიანი პოლიტიკური სისტემის
ჩამოყალიბების ხელშეწყობა;
არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის საარჩევნო თემატიკაზე საგრანტო კონკურსების ჩატარება და გრანტებისათვის
ბიუჯეტით განსაზღვრული თანხების განაწილების უზრუნველყოფა.
191
პროექტის მოსალოდნელი ქალების, მოწყვლადი ჯგუფებისა და ზოგადად ამომრჩევლების საარჩევნო პროცესში ჩართულობის ზრდის ხელშეწყობა;
საბოლოო შედეგი
საარჩევნო სფეროში პრიორიტეტული მიმართულებების მიხედვით ჩატარებული საგრანტო კონკურსები არასამთავრობო
ორგანიზაციებისთვის.
საბოლოო შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
მიზნობრივი მაჩვენებელი - დაფინანსებული საგრანტო პროექტების რაოდენობა
საარჩევნო გარემოს განვითარება (06 01)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია
მიუკერძოებელი, გამჭვირვალე და მაღალპროფესიულ დონეზე ადმინისტრირებული არჩევნების ჩატარება
კანონმდებლობის დაცვით და ყველა პირობის შექმნა, რათა ამომრჩევლებმა და სხვა ჩართულმა მხარეებმა თავისუფლად
განახორციელონ საარჩევნო უფლება;
ინსტიტუციური გაძლიერება: საარჩევნო ადმინისტრაციის დამოუკიდებლობის, პროფესიონალიზმისა და სანდოობის
განმტკიცება, ეფექტური საბიუჯეტო პოლიტიკის და უწყვეტ ორგანიზაციულ და პროფესიულ განვითარებაზე
ორიენტირებული სისტემის დამკვიდრება, დემოკრატიული პროცესების განვითარებაში წვლილის შეტანა;
სამოქალაქო და ამომრჩევლის განათლება: საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელებით საარჩევნო პროცესებში
სამოქალაქო ჩართულობის დონის ამაღლება, ამომრჩეველთა აქტივობის ზრდისა და ინფორმირებული არჩევანის გაკეთების
ხელშეწყობა;
საარჩევნო გარემო: საარჩევნო პროცესებში ჩართული მხარეების აქტიური მონაწილეობით მაქსიმალურად ინკლუზიური
საარჩევნო გარემოს შექმნა, კანონმდებლობის დახვეწის პროცესის ხელშეწყობა;
საარჩევნო პროცესების დაგეგმვა, ყველა ტიპის არჩევნების ჩატარების ორგანიზაციული, სამართლებრივი და ტექნიკური
უზრუნველყოფა.
სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის
192
შემუშავება და მართვა, მათ შორის, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება (26 01)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
პროგრამა წარმოადგენს საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიერ სხვადასხვა მიმართულებით განსახორციელებელი
ღონისძიებების ერთობლიობას: შესაბამისი საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების პროექტების
მომზადება; კანონშემოქმედებით სფეროში პარლამენტისა და სამინისტროს ურთიერთობის კოორდინაცია; სამართლის
ცალკეული დარგის განვითარების აუცილებლობისა და პერსპექტივების შესწავლა, საზღვარგარეთის სახელმწიფოთა
კანონმდებლობის შესწავლა და ანალიზი, სხვა სამინისტროებისა და დარგობრივი უწყებების პრობლემატიკის შესწავლა
სამართალშემოქმედებითი საქმიანობის განხორციელების მიზნით; ნორმატიული აქტების საქართველოს კონსტიტუციასთან
შესაბამისობის შესწავლა; მოქმედი ნორმატიული აქტების უპირატესი იურიდიული ძალის მქონე ნორმატიულ აქტებთან
შესაბამისობის უზრუნველყოფისა და სამართლებრივი კოლიზიების აღმოფხვრის თაობაზე წინადადებების, დასკვნებისა და
პროექტების მომზადება; სხვადასხვა პრიორიტეტული სფეროს განვითარების (სისხლის სამართალი, არასრულწლოვანთა
მართლმსაჯულება, შრომის სამართალი, დემოკრატიული მმართველობა და ანტიკორუფციული რეფორმა, ინფორმაციის
თავისუფლება და სხვა) მიზნით საკანონმდებლო ინიციატივების, საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული
აქტების პროექტების მომზადება; ეროვნული კანონმდებლობის საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებიდან და
საერთაშორისო ორგანიზაციებში წევრობიდან გამომდინარე ვალდებულებებთან შესაბამისობაში მოყვანა და ა.შ.
პროგრამა მოიცავს, ასევე, კანონის უზენაესობის, მართლმსაჯულების, დემოკრატიული მმართველობის სფეროებში საჯარო
პოლიტიკის განსაზღვრისა და განხორციელების ხელშეწყობის ღონისძიებებს; შედარებით სამართლებრივ და
სოციოლოგიურ კვლევებს; საკანონმდებლო აქტების, აგრეთვე, კანონმდებლობით განსაზღვრული კატეგორიის
კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების სამართლებრივ ექსპერტიზას და უპირატესი იურიდიული ძალის მქონე
ნორმატიულ აქტებთან მათი შესაბამისობის დადგენას; საზღვარგარეთის სახელმწიფოებსა და საერთაშორისო
ორგანიზაციებთან სამართლებრივი თანამშრომლობის პოლიტიკის შემუშავებასა და წარმართვას; აგრეთვე, სამართლებრივი
პოლიტიკის შემუშავებასა და იმპლემენტაციას შემდეგ საკითხებთან დაკავშირებით: ტრეფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლა,
ნარკომანიის წინააღმდეგ ბრძოლა, საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის ეროვნულ დონეზე იმპლემენტაცია, წამებისა
და არასათანადო მოპყრობის წინააღმდეგ ბრძოლა, გაერო-ს სანქციების ეროვნულ დონეზე იმპლემენტაცია; ადამიანის
უფლებათა ევროპულ სასამართლოსა და გაერო-ს ადამიანის უფლებათა დაცვის სახელშეკრულებო ორგანოებში
საქართველოს წინააღმდეგ შეტანილ საჩივრებზე მიმდინარე დავებში წარმომადგენლობის განხორციელებას და სხვა.
პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება საქართველოს სასამართლო ინსტანციებში მიმდინარე სამოქალაქო და
ადმინისტრაციულ დავებზე იუსტიციის სამინისტროს წარმომადგენლობა; უცხო ქვეყნების სასამართლოებსა და
არბიტრაჟებში სახელმწიფო წარმომადგენლობა; აგრეთვე, სახელმწიფო წარმომადგენლობა მართლმსაჯულების
საერთაშორისო სასამართლოში, ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოსა და გაერო-ს სახელშეკრულებო (ადამიანის
უფლებათა დაცვის კვაზი სასამართლო) ორგანოებში მიმდინარე საქმეებზე; ბავშვთა საერთაშორისო არამართლზომიერი
გადაადგილების საქმეების მართვა და კოორდინაცია; ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სასამართლოების მიერ
საქართველოსთან მიმართებით გამოტანილი გადაწყვეტილებების აღსრულება; სისხლის სამართლის საერთაშორისო
193
სასამართლოსთან თანამშრომლობა და სხვა.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის უწყებათაშორისი საკოორდინაციო
საბჭოს საქმიანობის ადმინისტრირება, ორგანიზაციული და ანალიტიკური მხარდაჭერა; უწყებათაშორისი საბჭოს
სამდივნოს ანალიტიკური შესაძლებლობების გაძლიერება და მონიტორინგის მექანიზმის დახვეწა; სისხლის სამართლის
სისტემის რეფორმის სექტორული სტრატეგიებისა და სამოქმედო გეგმების ყოველწლიური განახლება; იმპლემენტაციის
პროცესში უწყებათაშორისი საქმიანობის კოორდინაცია; წლიური პროგრესის შესახებ ანგარიშების მომზადება;
მართლმსაჯულების სექტორის რეფორმის საბიუჯეტო დახმარების პროგრამის ფინანსური შეთანხმების პირობების
შესრულების ხელშეწყობა და პირობების შესრულების შესახებ ანგარიშის მომზადება და ევროპის კავშირის
დელეგაციისათვის წარდგენა;
მოხდება, ასევე, ეროვნული ანტიკორუფციული სტრატეგიის ყოველწლიური განახლება, ანტიკორუფციული პოლიტიკის
შესრულების ახალი მონიტორინგის მეთოდოლოგიის მიხედვით ეროვნული ანტიკორუფციული სტრატეგიის 2015-2016
წლების სამოქმედო გეგმის ბოლო ექვსი თვის პროგრესის, 2016 წლის მონიტორინგის ანგარიშისა და 2015-2016 წლების
სამოქმედო გეგმის შესრულების შეფასების ანგარიშების მომზადება და გამოქვეყნება. ეროვნული ანტიკორუფციული
სტრატეგიის განხორციელების 2017-2018 წლებისა და 2019-2020 წლების სამოქმედო გეგმების შემუშავება,
ანტიკორუფციული საბჭოს ყოველწლიური საქმიანობის ანგარიშების მომზადება და საქართველოს მთავრობისათვის
წარდგენა; ღია მმართველობის პარტნიორობის ფარგლებში დაგეგმილ საერთაშორისო ღონისძიებებში საქართველოს
წარმომადგენლობის მონაწილეობის უზრუნველყოფა და სხვა.
პროექტის მოსალოდნელი • საქართველოს კანონმდებლობის ევროკავშირის სამართალთან დაახლოების სახელმძღვანელო.
საბოლოო შედეგი
• ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ მიმართული ღონისძიებების სამოქმედო გეგმა.
• „ღია მმართველობა საქართველოს“ სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიში.
საბოლოო შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - ევროკავშირის სამართალთან დაახლოების ძირითადი პრინციპები და მეთოდები არ არის
შესწავლილი; უწყებებს არ აქვთ ერთიანი მიდგომა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2017 წელს შემუშავებული სახელმძღვანელო და ჩატარებული პრეზენტაციები;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - სახელმძღვანელო შეიძლება გამოიცეს 2016 წელს, ხოლო პრეზენტაციები და
ტრენინგები 2017 წლის განმავლობაში
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - ხორციელდება ადამიანთა ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) პრევენციის, მსხვერპლთა დაცვის,
სისხლისსამართლებრივი დევნისა და თანამშრომლობის ეფექტიანად განხორციელების უზრუნველსაყოფად სამოქმედო
გეგმით გათვალისწინებული საქმიანობების კოორდინაცია და მონიტორინგი; მუშავდება თემატური საკანონმდებლო
ცვლილებების პროექტები; ხორციელდება ცნობიერების ამაღლების ღონისძიებები;
194
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2017 წელს: 1. შემუშავებულია ახალი ორწლიანი სამოქმედო გეგმა; 2. შემუშავებულია 2015-2016
წლების სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიში; 3.შემუშავებულია შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილების პროექტები; 4.
ჩატარებულია ცნობიერების ამაღლების ღონისძიებები
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - ღია მმართველობის პარტნიორობისათვის წარდგენილია 2014-2015 წლების სამოქმედო გეგმის
შესრულების შუალედური ანგარიში;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2017 წელი - ღია მმართველობა საქართველოს 2016-2017 წლების სამოქმედო გეგმის შესრულების
შუალედური ანგარიში წარდგენილია ღია მმართველობის პარტნიორობისთვის; 2018 წელი - ღია მმართველობა
საქართველოს 2016-2017 წლების სამოქმედო გეგმის შესრულების საბოლოო ანგარიში წარდგენილია ღია მმართველობის
პარტნიორობისთვის; 2019 წელი - ღია მმართველობა საქართველოს 2018-2019 წლების სამოქმედო გეგმის შესრულების
შუალედური ანგარიში წარდგენილია ღია მმართველობის პარტნიორობისთვის; 2020 წელი - ღია მმართველობა
საქართველოს 2018-2019 წლების სამოქმედო გეგმის შესრულების საბოლოო ანგარიში წარდგენილია ღია მმართველობის
პარტნიორობისთვის
ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის, მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის და დოკუმენტების
ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა (26 03)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივი
პროგრამის მიზანია ეროვნული საარქივო ფონდის შევსება მატერიალური ან/და ელექტრონულ მატარებელზე არსებული
დოკუმენტებით, ეროვნული საარქივო ფონდის დოკუმენტების ელექტრონული ბაზის ფორმირება და მისი მუდმივი
განახლება, ეროვნული საარქივო ფონდის დოკუმენტების აღწერა და ცენტრალიზებული აღრიცხვა (მათ შორის,
ელექტრონული ფორმით), ეროვნული საარქივო ფონდის დოკუმენტების დაცვისა და შენახვის სათანადო პირობების
უზრუნველყოფა, დაზიანებული დოკუმენტების რესტავრაცია.
პროგრამა ითვალისწინებს ადგილობრივ არქივებში დაცული დოკუმენტების გადატანა/განთავსებას რეგიონული არქივების
გარემონტებულ შენობებში, სადაც უზრუნველყოფილია საარქივო დოკუმენტების დაცვისა და შენახვის სათანადო
პირობები. გარდა ამისა, ეროვნული საარქივო დოკუმენტების დაცულობის მაღალი სტანდარტის უზრუნველყოფის მიზნით
იმ არქივებში, რომლებიც ტერიტორიულ ერთეულებში დარჩებიან ადგილობრივი წარმომადგენლობების/არქივების
სტატუსით, ეტაპობრივად განხორციელდება შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაცია/რეკონსტრუქცია.
მოქალაქეზე ორიენტირებული მომსახურების დანერგვისა და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით
შეიქმნება და განვითარდება სხვადასხვა სისტემა, მათ შორის: მოქალაქეთა მომსახურების ელექტრონული სისტემა;
ეროვნული საარქივო ფონდის მკვლევართა აღრიცხვისა და მართვის სისტემა; გენეალოგიური მონაცემების აღრიცხვის
195
ელექტრონული სისტემა; გარდა ამისა, შეიქმნება და განვითარდება ეროვნული საარქივო ფონდის დოკუმენტების
(ტექსტური, ფოტოფონოვიდეოდოკუმენტები, რუკები) ელექტრონული კატალოგები.
ეროვნული საარქივო ფონდის დოკუმენტების ელექტრონული ასლების ხელმისაწვდომობის გაზრდის, ფიზიკური და
იურიდიული პირების სწრაფი და ხარისხიანი მომსახურების, დოკუმენტების დედნების დაუზიანებლად შენარჩუნებისა და
ეროვნული მეხსიერების დაცულობის უზრუნველყოფის მიზნით განხორციელდება დოკუმენტების ელექტრონულ
მატარებლებზე გადატანა; სერვერული ინფრასტრუქტურის განვითარება; ელექტრონული საარქივო დოკუმენტების
ანოტირების სტანდარტების დანერგვა.
პროგრამა, ასევე, ითვალისწინებს, ეროვნული საარქივო ფონდის დოკუმენტების უკეთეს პირობებში შენახვისა და
ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნით თანამედროვე სისტემებით აღჭურვილი ქუთაისის ცენტრალური არქივის
შენობის მშენებლობის დასრულებასა და შესაბამისი ინვენტარით მოწყობას.
პროექტის მოსალოდნელი მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა, თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად დაცულ გარემოში განთავსებული არქივის
საბოლოო შედეგი
დოკუმენტები;
მომსახურების გაუმჯობესების მიზნით შემუშავებული, დახვეწილი და განახლებული პროგრამული სისტემები;
შექმნილი ელექტრონული არქივი და ელექტრონული მასალების ხელმისაწვდომობის მაღალი დონე.
საბოლოო შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - აშენდა/გარემონტდა და აღიჭურვა 4 არქივი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2017 წელი - აშენდა და აღიჭურვა 1 არქივი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1%-2%;
შესაძლო რისკები - ინფრასტრუქტურული ღონისძიებების შეფერხება
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2016 წლის I კვარტლის მდგომარეობით, ცენტალიზაციას დაექვემდებარა 38 ადგილობრივი არქივი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2017 წელი - 3 არქივის ცენტრალიზაცია (საჩხერე, ჭიათურა და ტყიბული);
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - ადგილობრივი არქივი +/-1;
შესაძლო რისკები - ცენტრალიზაციასთან დაკავშირებული სამშენებლო-სარემონტო და სხვა ინფრასტრუქტურული
ღონისძიებების შეფერხება
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს ეროვნული არქივის შენობები გასული საუკუნის 70-იან წლებშია აშენებული და არ
ჩატარებულა კაპიტალური რემონტი. პროექტის ფარგლებში 2015-2016 წლებში 7 ადგილობრივ არქივში განხორციელდა
196
სარემონტო სამუშაოები;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2017-2020 წლებში, გამოვლენილი საჭიროების შემთხვევაში არანაკლებ 50% მოწესრიგება რემონტი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - ცენტრალიზაციასთან დაკავშირებული სამშენებლო-სარემონტო და სხვა ინფრასტრუქტურული
ღონისძიებების შეფერხება
4.
საბაზისო მაჩვენებელი - საარქივო დოკუმენტების ელექტრონული რეესტრი; აფხაზეთის ვირტუალური არქივი; ფოტო,
საეკლესიო და ფონდების ელექტრონული კატალოგები;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2017-2020 წლებში, ყოველწლიურად დამატებით ორი ელექტრონული სერვისის გაშვება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - +/- 1 სერვისი;
შესაძლო რისკები - ფინანსური რესურსის სიმცირე
5.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2016 წლის I კვარტლის მდგომარეობით, ელექტრონული დოკუმენტების არქივის შექმნის
ფარგლებში დასკანერდა 3 000 ათას დოკუმენტზე მეტი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2017-2020 წლებში, ყოველწლიურად ელექტრომატარებლებზე გადატანილ იქნება დამატებით
700 ათასი გვერდი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 4%-5%;
შესაძლო რისკები - მწყობრიდან გამოსული ძვირადღირებული სკანერული აპარატურის სწრაფად ჩაუნაცვლებლობა.
სკანირების ჯგუფში ადამიანური რესურსების მკვეთრი კლება
სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური (53 00)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური
2014 წლიდან იურიდიული დახმარების სამსახური წარმოადგენს დამოუკიდებელ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს.
დღეისათვის სამსახური საქართველოს თითქმის მთელ ტერიტორიაზე უზრუნველყოფს იურიდიულ დახმარებას
კანონმდებლობით დადგენილ შემთხვევებში.
2016 წლის სტატისტიკის თანახმად სამსახურში დასაქმებულმა ადვოკატებმა და კონსულტანტებმა წლის პირველ ნახევარში
(6 თვე) აწარმოეს 6500 საქმე, მათ შორის: სისხლის სამართლის საქმე 5172, სამოქალაქო საქმე 892, ადმინისტრაციული საქმე
436. გაწეულ იქნა 11667 კონსულტაცია, შედგენილ იქნა 1602 იურიდიული დოკუმენტი.
2015 წელს იურიდიული დახმარების სამსახურმა უფასო საადვოკატო მომსახურება დანერგა სამოქალაქო და
ადმინისტრაციული სამართლის გარკვეულ საქმეებზე. ამას გარდა, 2016 წელს სამსახურს დამატებით დაეკისრა შემდეგი
ვალდებულებები:
197
ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვა (თუ მსხვერპლი გადახდისუუნაროა);
ფსიქოსოციალური საჭიროებების მქონე პირთა დაცვა, რომელთა მიმართაც სასამართლო განიხილავს მხარდაჭერის
მიმღებად ცნობის საკითხს (ასეთ შემთხვევაში, პირის დაცვა სავალდებულოა);
სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის გარკვეულ საქმეებზე წარმომადგენლობის განხორციელება
ადმინისტრაციულ ორგანოებში (დღეის მდგომარებით უზრუნველყოფილია მხოლოდ სასამართლოში წარმომადგენლობა);
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსიდან გამომდინარე, არა მხოლოდ 14–დან 18 წლამდე წლამდე
ბრალდებულის, მსჯავრდებულის და გამართლებულის, არამედ 18–დან 21 წლამდე ბრალდებულის დაცვა, ასევე
დაზარალებულად ცნობილი არასრულწლოვანი პირების დაცვა და გადახდისუუნარო არასრულწლოვან მოწმეთა დაცვა.
ასევე, კანონთან კონფლიქტში მყოფ არასრულწლოვან პირთა დაცვა იმ ადამინისტრაციულ სამართალდარღვევათა
საქმეებზე, რომლებიც სახდელის სახით ითვალისწინებს ადმინისტრაციულ პატიმრობას.
იურიდიული დახმარების უზრუნველყოფა თავშესაფრის მაძიებელი იმ პირისათვის, რომლის მიმართაც სასამართლო
განიხილავს ლტოლვილის ან ჰუმანიტარული სტატუსის მინიჭება–შეწყვეტა–გაუქმების, ასევე თავშესაფრის მიცემის
საკითხებს (ევროკავშირთან ვიზა ლიბერალიზაციის ფარგლებში ნაკისრი ვალდებულებაა).
დღეისათვის, სსიპ იურიდიული დახმარების სამსახური თავის ფუნქციებს ცენტრალური აპარატის, 12 იურიდიული
დახმარების ბიუროს , 7 საკონსულტაციო ცენტრის და მოწვეულ საზოგადოებრივ ადვოკატთა რეესტრის მეშვეობით
ახორციელებს. მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო წლებში, სამსახურის ტერიტორიული დაფარვის არეალი მნიშვნელოვნად
გაიზარდა, (განსაკუთრებით, ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ და მაღალმთიან რეგიონებში), ოფისების ეს
რაოდენობა საკმარისი მაინც არ არის. სარემონტო სამუშაოებს საჭიროებს ზუგდიდის და ოზურგეთის ბიუროები. ასევე
განსაახლებელია მოძველებული ავტოპარკი. იგეგმება დამატებით 10 ცალი ძველი (2007წლის გამოშვება) ავტომანქანის
ჩანაცვლება რეგიონალური ბიუროებისათვის.
მიუხედავად იმისა, რომ უფასო იურიდიული დახმარება სახელმწიფოს მიერ გარანტირებულია, საზოგადოების
მნიშვნელოვან ნაწილს კვლავაც არ აქვს საკმარისი ინფორმაცია უფასო სამართლებრივი დახმარებით სარგებლობის
უფლებისა და სამსახურის ადვოკატების საქმიანობის შესახებ, ამიტომ გაგრძელდება მუშაობა სამსახურის ცნობადობის
გასაზრდელად, გასვლითი კონსულტაციებისა და მედიასთან თანამშრომლობით. 2016 წლის პირველ ნახევარში,
საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფის სამართლებრივი ცნობიერების ამაღლების მიზნით 135 ღონისძიება ჩატარდა. კერძოდ,
საქართველოს სხვადასხვა რეგიონის საჯარო სკოლებში 28 სემინარი ჩატარდა; მოეწყო 25 ვიზიტი დევნილთა კომპაქტურ
დასახლებებში. 32 საინფორმაციო შეხვედრა გაიმართა სხვადასხვა დასახლებულ პუნქტში მცხოვრებ მოქალაქეებთან;
განხორციელდა 40–ზე მეტი საინფორმაციო შეხვედრა ადგილობრივი თვითმმართველობის, სოციალური მომსახურების
სააგენტოს და სხვა სახელმწიფო თუ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან.
პროგრამის ფარგლებში სამსახურის მიზანია:
- იურიდიულ დახმარებაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა, დამატებითი ოფისების გახსნისა და საადვოკატო სერვისების
198
გაფართოების მეშვეობით;
- მაღალი ხარისხის მომსახურების უზრუნველყოფა, დასაქმებულთათვის ადეკვატური შრომის ანაზღაურებისა და მუდმივი
პროფესიული გადამზადების მეშვეობით;
- მაღალი საზოგადოებრივი ცნობადობა იურიდიული დახმარების სისტემის შესახებ;
პროექტის მოსალოდნელი შესრულდება შიდაეროვნული და საერთაშორისო ვალდებულება სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებზე საადვოკატო
საბოლოო შედეგი
მომსახურების დანერგვასთან დაკავშირებით. უფასო იურიდიული დახმარება გახდება უფრო მეტად ხელმისაწვდომი და
გაუმჯობესდება მომსახურების ხარისხი. გაიზრდება საზოგადოების ინფორმირებულობის დონე უფასო იურიდიული
დახმარებით სარგებლობის უფლების შესახებ.
საბოლოო შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
მიზნობრივი მაჩვენებელი - უფასო იურიდიული დახმარების ბენეფიციართა რაოდენობა ყოველწლიურად გაიზრდება სულ
ცოტა 2%-ით
საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის ფუნქციონირების გაძლიერების ღონისძიებები (საქართველოს სახალხო
დამცველის აპარატი (41 01)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი
საქართველოს ტერიტორიაზე, თავისუფლების შეზღუდვის ადგილებში ადამიანის უფლებათა დაცვის მდგომარეობაზე
გეგმიური და მოულოდნელი (დაუგეგმავი) მონიტორინგის განხორციელება;
წამებისა და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის ან სასჯელის პრევენციის მიზნით
რეკომენდაციების შემუშავება;
მონიტორინგის ანგარიშების მომზადება და მათი წარდგენა;
საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიშების გამოცემა და სხვადასხვა დონეზე წარდგენა;
ადამიანის უფლებათა სავარაუდო დარღვევების შესახებ განცხადების/საჩივრების მიღება, განხილვა და შესაბამისი
რეაგირება;
შემუშავებული რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგი, მათი განხორციელების შეფასება;საქართველოს სახალხო
დამცველის რეგიონული ოფისების მუშაობის მხარდაჭერა და მათი გაზრდა;
ადამიანის უფლებათა სფეროში საგანმანათლებლო კამპანიების განხორციელება, მათ შორის სოციალური რეკლამის
დამზადება და მედიის საშუალებით გავრცელება;
სამიზნე აუდიტორიებისთვის საგანმანათლებლო აქტივობების განხორციელება;
საქართველოს სახალხო დამცველის საინფორმაციო ბიულეტენის ყოველთვიური გამოცემა;
199
ადამიანის უფლებათა თემატიკაზე ყოველთვიურად საჯარო დებატების გამართვა, კონკურსების ჩატარება, სხვადასხვა
პუბლიკაციების გამოცემა და გავრცელება;
ტოლერანტობის კულტურის განვითარებისა და თანასწორუფლებიანი გარემოს ჩამოყალიბების ხელშეწყობა;
უმრავლესობისა და უმცირესობის ჯგუფებს შორის მრავალმხრივი დიალოგის ხელშეწყობა;ეროვნული და რელიგიური
უმცირესობების ინტეგრაციის პროცესის ხელშეწყობა;
რელიგიური და ეთნიკური უმცირესობების მდგომარეობის მონიტორინგი, არსებული ტენდენციების გამოკვეთა და
ანალიზი, ტოლერანტობის საკითხებზე რეკომენდაციებისა და წინადადებების მომზადება და წარდგენა შესაბამისი
სახელმწიფო უწყებებისთვის;
მთავრობის ადამიანის უფლებათა სამოქმედო გეგმის და შემწყნარებლობისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის ეროვნული
სამოქმედო გეგმის მონიტორინგი, რელიგიათა და ეროვნულ უმცირესობათა საბჭოების ჩართულობით;
ბავშვთა უფლებრივი მდგომარეობის ზედამხედველობა, როგორც ცენტრში, ისე რეგიონებში; არასრულწლოვანთა
სასჯელაღსრულების დაწესებულებების მონიტორინგის გაძლიერება;
სკოლამდელი დაწესებულებების მონიტორინგი;
24 საათიანი სახელმწიფო ზრუნვის ქვეშ მყოფი არასრულწლოვნების მომზადების ზედამხედველობა სამზრუნველო
დაწესებულებიდან გასვლის მიმართულებით;
საქართველოში გენდერული თანასწორობის დაცვის კუთხით არსებული ეროვნული და საერთაშორისო აქტების
შესრულების მონიტორინგი,სახალხო დამცველის აპარატში შემოსული გენდერული თანასწორობის საკითხის
დარღვევასთან
დაკავშირებული
განცხადება/საჩივრების
შესწავლა
და
შესაბამისი
დასკვნების/რეკომენდაციების/წინადადებების პროექტების მომზადება;
საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ გენდერული თანასწორობის სფეროში მოქმედ სახელმწიფო თუ არასახელმწიფო
ორგანოების და ორგანიზაციების საქმიანობის, გამოცდილების განზოგადება და საქართველოში დანერგვის ორგანიზება;
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების უფლებრივი მდგომარეობის მონიტორინგი;
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მიმართ ეფექტური სახელმწიფო პოლიტიკის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა და
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ინტერესების ადვოკატირება;
გაეროს „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციით“ დადგენილი მოთხოვნების შესრულებაზე
მონიტორინგის განხორციელება;
ე.წ. გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესწავლა და მონიტორინგი;
„დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული ფუნქციების
შესრულება;
ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის მონიტორინგის განხორციელება თავდაცვისა და
უსაფრთხოების სფეროში.
პროექტის მოსალოდნელი ადამიანის უფლებების დარღვევევის აღმოჩენა და დაფიქსირება;
საბოლოო შედეგი
საქართველოს ტერიტორიაზე თავისუფლების შეზღუდვის ადგილებში წამებისა და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან
200
დამამცირებელი მოპყრობის ან სასჯელის გამოყენების პრაქტიკის აღმოფხვრა და მათი პრევენცია;
დისკრიმინაციისა და ქსენოფობიის გამოვლინების პრევენცია;
რელიგიურ და ეთნიკურ უმცირესობათა უფლებების დაცვის
ინტეგრაციის პროცესის გაძლიერება;
მდგომარეობის გაუმჯობესება და მათი სამოქალაქო
სახალხო დამცველის მიერ განხილული და შესწავლილი ადამიანის უფლებათა დარღვევის ფაქტების სახალხო დამცველის
ანგარიშში და რეკომენდაციებში ასახვა.
საბოლოო შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
მიზნობრივი მაჩვენებელი - პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ფარგლებში განხორციელებული ვიზიტების რაოდენობა
წლის განმავლობაში, ასევე ყველა ტიპის დახურული დაწესებულებების მოცვა გეგმიური და არაგეგმიური მონიტორინგის
ფარგლებში;
დარღვეული
უფლებების
ფაქტებზე
საქართველოს
სახალხო
დამცველის
მიერ
გაცემული
რეკომენდაციების/წინადადებების/შუამდგომლობების რაოდენობა; საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის
თანამშრომელთა პროფესიული გადამზადების მიზნით ჩატარებული ტრენინგების/სემინარების/სასწავლო გაცვლითი
ვიზიტების აღწერა/ რაოდენობა.; საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის მიერ განხილული განცხადებების
რაოდენობა, როგორც ცენტრალურ ისე რეგიონულ დონეზე, ინდივიდუალური კონსულტაციების რაოდენობა; აღდგენილი
უფლებების ფაქტების და მათი რაოდენობის მონიტორინგი
სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა (26 08)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო
სსიპ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს უმთავრესი ფუნქციაა მომსახურებათა განვითარება და
ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, ინოვაციური მიდგომების გამოყენებით. მომსახურებათა განვითარებისას, სააგენტო
ახდენს არა მარტო საკუთარი, არამედ, ზოგადად, სახელმწიფო მომსახურების განვითარების ხელშეწყობას, როგორც
ცენტრალურ, ასევე, ადგილობრივ დონეზე. სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს დაკისრებული აქვს, ერთი
მხრივ, სამოქალაქო რეესტრის ფუნქციები, რაც მოიცავს მოსახლეობის ერთიანი რეესტრის წარმოებას, სამოქალაქო აქტების
რეგისტრაციას, საიდენტიფიკაციო დოკუმენტების გაცემას, მოქალაქეობა-მიგრაციის პროცედურების წარმართვას,
მიგრაციულ პოლიტიკასთან დაკავშირებულ საქმიანობას, დოკუმენტის აპოსტილირებისა და ლეგალიზაციის წარმოებას,
ხოლო, მეორე მხრივ, სააგენტოს საქმიანობა მიმართულია სახელმწიფო სერვისების განვითარების ხელშეწყობისკენ, რაც
გულისხმობს საჯარო და კერძო უწყებების დახმარებას არსებული მომსახურების სრულყოფასა და ახალი, ინოვაციური
201
მომსახურების შექმნაში. გარდა ამისა, საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში, სააგენტო ჩართულია ქვეყანაში მიმდინარე
რეფორმების განხორციელების პროცესში და ასრულებს საერთაშორისო პარტნიორების წინაშე ნაკისრ ვალდებულებებს
(როგორიც არის საჯარო მმართველობის რეფორმა, საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შესახებ შეთანხმება და სხვა).
ზემოთქმულიდან გამომდინარე, აღნიშნული პროგრამის მიზანია, როგორც სააგენტოს, ასევე სხვა საჯარო და კერძო
უწყებების სერვისების შემდგომი განვითარების ხელშეწყობა, როგორც ცენტრალურ, ასევე ადგილობრივ დონეზე, რაც თავის
მხრივ მოიცავს: 1) სერვისების ხელმისაწვდომობის შემდგომ გაზრდას, სხვადასხვა ინოვაციური და მომხმარებლებზე
ორიენტირებული მეთოდების გამოყენებით; 2) სააგენტოს უკვე არსებული სერვისების შემდგომ გაუმჯობესებას და ახალი
სერვისების განვითარებას, მომხმარებელების საჭიროებების საპასუხოდ, რაც ასევე მოიცავს ახალი ტექნოლოგიების
განვითარებას და დანერგვას, უსაფრთხო და სანდო სერვისების გაცემას, მონაცემთა ბაზების შემდგომ დახვეწას და ა.შ. 3)
საქართველოში მიგრაციის მართვის პროცესების გაუმჯობესების ხელშეწყობა. ქვეყანაში მიმდინარე რეფორმების
ფარგლებში და საერთაშორისო პარტნიორების წინაშე ნაკისრი ვალდებულებების ეფექტიანი შესრულების მიზნით,
შესაბამისი სამოქმედო გეგმების განხორციელებაში აქტიურ მონაწილეობას.
პროექტის მოსალოდნელი სააგენტოს ან სხვა ორგანიზაციების არსებული და ახალი სერვისების განვითარება და ხელმისაწვდომობის გაზრდა როგორც
საბოლოო შედეგი
ცენტრალურ, ასევე ადგილობრივ დონეზე;
ევროკავშირის სტანდარტების შესაბამისად, საქართველოში მიგრაციის მართვის მექანიზმების გაუმჯობესება.
საბოლოო შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2016 წლის I კვ. მდგომარეობით, საქართველოს მასშტაბით ფუნქციონირებს 33 საზოგადოებრივი
ცენტრი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2017 წელი - საქართველოს მასშტაბით სრული დატვირთვით ფუნქციონირებს 43
საზოგადობრივი ცენტრი; 2018 წელი - საქართველოს მასშტაბით სრული დატვირთვით ფუნქციონირებს 53 საზოგადობრივი
ცენტრი; 2019 წელი - საქართველოს მასშტაბით სრული დატვირთვით ფუნქციონირებს 58 საზოგადობრივი ცენტრი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - ყოველწლიურად +/- 2 საზოგადოებრივი ცენტრი;
შესაძლო რისკები - შესაბამისი უწყებების ჩართულობის ნაკლებობა; შეზღუდული ფინანსური და ადამიანური რესურსები
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - სააგენოს მიერ გაიცემა 100-ზე მეტი სერვისი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2017-2020 წლებში, ყოველწლიურად, დანერგილია მინიმუმ 1 ახალი, ხოლო განვითარებულია
მინიმუმ 2 არსებული სერვისი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - ყოველწლიურად +/- 1 სერვისი;
შესაძლო რისკები - შეზღუდული ფინანსური და ადამიანური რესურსები
202
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოში მიგრაციის მართვის მექანიზმები საჭიროებს შემდგომ დახვეწას ევროკავშირის
სტანდარტების შესაბამისად;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2017 წელი - განხორციელებულია მიგრაციის სტრატეგიის 2016-2017 წ.წ. სამოქმედო გეგმა; 2018
წელი - განხორციელებულია მიგრაციის სტრატეგიის 2018-2020 წ.წ. სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული აქტივობები;
2019 წელი - განხორციელებულია მიგრაციის სტრატეგიის 2018-2020 წ.წ. სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული
აქტივობები; 2020 წელი - შესრულებულია მიგრაციის სტრატეგია და მისი 2018-2020 წ.წ. სამოქმედო გეგმა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15 აქტივობა;
შესაძლო რისკები - შესაბამისი უწყებების ჩართულობის ნაკლებობა; შეზღუდული ფინანსური და ადამიანური რესურსები
იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა (26 10)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სსიპ - იუსტიციის სახლი
იუსტიციის სახლი მომსახურების მიწოდების სფეროში ქართული ინოვაციაა, სადაც მუდმივად მუშავდება
მომხმარებლისთვის სასურველი სერვისით სარგებლობის ალტერნატიული და უფრო მარტივი გზები. იმისათვის, რომ
თითოეულ მომხმარებელს მაქსიმალურად გაუმარტივდეს სერვისების მიღება და არ მოუხდეს რამდენიმე ადგილზე
ვიზიტი, აუცილებელია, იუსტიციის სახლმა დანერგოს ახალი პროდუქტები, რომლებიც მოქალაქეს შეუქმნის კომფორტს,
ისარგებლოს უფრო მეტი მომსახურებით ერთი სივრცის ფარგლებში.
იუსტიციის სახლის სტრატეგიულ მიზნებს წარმოადგენს მაღალი ხარისხის (სწრაფი, ეფექტიანი) მომსახურების შენარჩუნება
და განვითარება; დამატებითი კერძო და სახელმწიფო სერვისების ინტეგრაცია.
იუსტიციის სახლისთვის მნიშვნელოვანია, მიმდინარე პროცესების/სიახლეების შესახებ მუდმივად ინფორმირებულნი
იყვნენ მიზნობრივი მომხმარებლები, რათა დროულად მოხდეს მათი უკუკავშირის მიღება სხვადასხვა ცვლილების შესახებ.
იუსტიციის სახლისთვის, ასევე, მნიშვნელოვანია მოსახლეობის ინფორმირებულობა შეთავაზებული სერვისების შესახებ.
იუსტიციის სახლის სერვისების ცნობადობის უზრუნველყოფის ორი ძირითადი მიზანია: იუსტიციის სახლის, როგორც
სახელმწიფო სერვისების მიწოდების წარმატებული მექანიზმის, იმიჯის დამკვიდრება საზოგადოებაში და იუსტიციის
სახლის პოპულარიზაცია ახალი მომხმარებლებისა და ახალი სერვისების მოსაზიდად.
ამასთან, აღსანიშნავია, რომ იუსტიციის სახლის ფილიალებში არსებული ინფრასტრუქტურული სისტემა, ხშირ
შემთხვევაში, არის დღემდე ხარვეზიანი (კონდიცირების სისტემა, გათბობა, შენობების ზედაპირულად ან
არასრულყოფილად შესრულებული ნაწილები, თბილისის ფილიალის დღემდე უკიდურესად პრობლემატური სახურავი და
სხვ.) და ეს ხარვეზები საჭიროებს საბოლოოდ აღმოფხვრას; ახალი ფილიალების გახსნის შემთხვევაში, აუცილებელია მათი
ტექნიკითა და ინვენტარით მომარაგება. პროგრამის ფარგლებში აღმოიფხვრება ინფრასტრუქტურული ხარვეზები, რაც ხელს
შეუწყობს იუსტიციის სახლის მომხმარებლებისთვის მომსახურების შეუფერხებელ მიწოდებას.
იუსტიციის სახლის მიზანია, სახელმწიფო სერვისები ხელმისაწვდომი იყოს თითოეული მოქალაქისთვის. შესაბამისად,
203
იგეგმება იუსტიციის სახლის ფილიალების გახსნა ყველა იმ ადმინისტრაციულ ტერიტორიულ ერთეულში, სადაც
მოსახლეობის რაოდენობა, საშუალოდ, 20000-30000-ს უტოლდება ან აღემატება. მოცემული ოთხი წლისათვის ესენია:
სამტრედია, ხაშური, სენაკი. ამ ადმინისტრაციულ ერთეულებში იუსტიციის სახლები მოქალაქეებს შეუქმნის ერთ სივრცეში
400-მდე სერვისის მიღების შესაძლებლობას.
პროექტის მოსალოდნელი მომხმარებელთა კმაყოფილების მაღალი მაჩვენებელი;
საბოლოო შედეგი
მომხმარებელთა გაზრდილი რაოდენობა.
საბოლოო შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2015 წელს მომხამრებელთა კმაყოფილების დონემ შეადგინა 86%;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2017 - 2020 წლებში მომხმარებელთა კმაყოფილების დონე 75-85%;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - ინოვაციებისა და სიახლეების ნაკლებობა
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2015 წელს მომხამრებელთა საშუალო დღიური რაოდენობა შეადგენს 17 500 მომხმარებელს;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2017 წელი - მომხამრებელთა საშუალო დღიური რაოდენობა შეადგენს 22 000 მომხმარებელს.
2018 წელი - მომხამრებელთა საშუალო დღიური რაოდენობა შეადგენს 24 000 მომხმარებელს. 2019 წელი - მომხამრებელთა
საშუალო დღიური რაოდენობა შეადგენს 25 000 მომხმარებელს. 2020 წელი - მომხამრებელთა საშუალო დღიური რაოდენობა
შეადგენს 25 000 მომხმარებელს;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - ინოვაციებისა და სიახლეების ნაკლებობა
ელექტრონული მმართველობის განვითარება (26 05)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სსიპ - მონაცემთა გაცვლის სააგენტო
პროგრამა მიზნად ისახავს მოქალაქეებისათვის, ბიზნესისა და არასამთავრობო სექტორისათვის სახელმწიფოს
ელექტრონული სერვისების უსაფრთხოდ, ეფექტურად, ერთი ფანჯრის პრინციპით მიწოდების ხელშეწყობას. სახელმწიფო
ორგანიზაციების
და
კერძო
სექტორის
ინფორმაციის,
საინფორმაციო
სისტემების
და
ტექნოლოგიების
ურთიერთთავსებადობის საშუალებით მონაცემების ეფექტიანად და უსაფრთხოდ გაცვლის უზრუნველყოფას.
პროგრამის მიზნის სრულფასოვნად შესასრულებლად შეიქმნა მონაცემთა გაცვლის ინფრასტრუქტურა, რომელიც
წარმოადგენს აპარატურულ/პროგრამულ კომპლექსს, რის საფუძველზეც ფუნქციონირებს მოქალაქეებისა და ბიზნესისთვის
204
კრიტიკულად მნიშვნელოვანი ახალი პროდუქტები:
• მოქალაქის პორტალი;
• ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის ინტეგრირებული სისტემა;
• საქართველოს საერთაშორისო ვაჭრობის მხარდამჭერი სისტემა.
ელქტრონულ სერვისებთან ერთად სამოქალაქო და ბიზნესსექტორისთვის კრიტიკულად მნიშვნელოვანია საჯარო,
სტრუქტურიზებულ ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის შესაძლებლობის ზრდა. ღია მონაცემების ქართულ პორტალზე
(data.gov.ge) გამოქვეყნდება ღია მონაცემები შესაბამის მეტამონაცემებთან ერთად, აგრეთვე, მასზე ხელმისაწვდომი იქნება
ინფორმაცია ამ მონაცემების გამოყენების შესახებ.
საანგარიშო პერიოდში სააგენტო გარდა კომპიუტერული ინციდენტების გამოვლენა/პრევენცია/შედეგების მართვისა,
უზრუნველყოფს საგანმანათლებლო საქმიანობის ორგანიზებას და საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლებას.
პროექტის მოსალოდნელი • სხვადასხვა სახის ელექტრონული სერვისის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა მონაცემთა გაცვლის ინფრაქტრუქტურის
საბოლოო შედეგი
საშუალებით;
• ღია მონაცემების პორტალზე გამოქვეყნებული ცხრილების რაოდენობის ზრდა;
• კრიტიკული ინფორმაციული სისტემების სუბიექტების კომპიუტერულ ინციდენტებზე
დროული და ეფექტური
რეაგირება.
საბოლოო შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - მონაცემთა გაცვლის ინფრასტრუქტურაში ხელმისაწვდომია 71 სერვისი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2017 წელი - მონაცემთა გაცვლის ინფრასტრუქტურაში ხელმისაწვდომი 86 სერვისი; 2018 წელი მონაცემთა გაცვლის ინფრასტრუქტურაში ხელმისაწვდომი 101 სერვისი; 2019 წელი - მონაცემთა გაცვლის
ინფრასტრუქტურაში ხელმისაწვდომი 116 სერვისი; 2020 წელი - მონაცემთა გაცვლის ინფრასტრუქტურაში ხელმისაწვდომი
131 სერვისი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - არასაკმარისი დაფინანსება
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - ღია მონაცემების პორტალზე გამოქვეყნებულია 170 მონაცემთა ცხრილი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2017 წელი - ღია მონაცემების პორტალზე გამოქვეყნებული 210 მონაცემთა ცხრილი; 2018 წელი ღია მონაცემების პორტალზე გამოქვეყნებული 250 მონაცემთა ცხრილი; 2019 წელი - ღია მონაცემების პორტალზე
გამოქვეყნებული 290 მონაცემთა ცხრილი; 2020 წელი - ღია მონაცემების პორტალზე გამოქვეყნებული 330 მონაცემთა
205
ცხრილი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - არასაკმარისი დაფინანსება
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2015 წელს მოხდა 800 ინფორმაციული ინციდენტზე რეაგირება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2017 წელი - 850 ინფორმაციულ ინციდენტზე რეაგირება; 2018 წელი - 900 ინფორმაციულ
ინციდენტზე რეაგირება, 2019 წელი - 1,050 ინფორმაციულ ინციდენტზე რეაგირება; 2020 წელი - 1,200 ინფორმაციულ
ინციდენტზე რეაგირება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - არასაკმარისი დაფინასნება
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი (51 00)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი
პერსონალური მონაცემების დამუშავების ევროპული სტანდარტების დასანერგად შესაბამისი ნორმატიული აქტებისა და
რეკომენდაციების მომზადება, ინსპექტირების მეთოდოლოგიის შემუშავება და შემდგომი დახვეწა, სხვა ქვეყნებში
მონაცემთა გადაცემაზე კონტროლის გაუმჯობესება. კომპეტენციის ფარგლებში საქართველოს წარმომადგენლობა ევროპის
საბჭოსა და ევროპის კავშირის დონეზე;
ქვეყანაში დანაშაულის თავიდან აცილების, გამოძიების, ოპერატიულ-სამძებრო ღონისძიებებისა და მართლწესრიგის
დაცვის მიზნით სამართალდამცავი ორგანოების მიერ პერსონალური მონაცემების დამუშავების კანონიერებაზე
ზედამხედველობა;
ფარული საგამოძიებო მოქმედებების და სამართალდამცავი ორგანოების მონაცემთა ბანკებში განხორციელებული
აქტივობებზე კონტროლი, მათ შორის ფარული მიყურადების და ჩაწერის ორეტაპიანი ელექტრონული სისტემის
მეშვეობით;
მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებული განცხადებების განხილვა და მათზე რეაგირება, ასევე საჯარო და კერძო
პირებისთვის კონსულტაციის გაწევა მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებულ საკითხებზე და მონაცემთა დამუშავების
კანონიერების შემოწმება (ინსპექტირება) საჯარო და კერძო დაწესებულებებში;
საჯარო და კერძო ორგანიზაციების ფაილური სისტემის (პერსონალურ მონაცემთა შემცველი ელექტრონული ბაზები)
კატალოგის რეესტრის წარმოება და გამოქვეყნება;
206
საზოგადოების ინფორმირება მონაცემთა დაცვის მდგომარეობისა და მასთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი მოვლენების
შესახებ;
სამართალშემოქმედებით პროცესში მონაწილეობის მიღება მონაცემთა დამუშავების კანონმდებლობის სრულყოფის მიზნით
და ასოცირების შეთანხმების სამოქმედო გეგმის შესასრულებლად;
საჯარო და კერძო დაწესებულებების წარმომადგენლებისთვის და უფლებამოსილი პირებისთვის ტრენინგების ორგანიზება.
პროექტის მოსალოდნელი საჯარო და კერძო სექტორებში უზრუნველყოფილი პერსონალური მონაცემების დაცვის მაღალი სტანდარტი;
საბოლოო შედეგი
ამაღლებული მოქალაქეთა ცნობიერება მათი პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის შესახებ;
საბოლოო შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საჯარო და კერძო სუბიექტებისთვის გაწეული კონსულტაციების გაზრდილი რაოდენობა.;
გეგმიური და არაგეგმიური ინსპექტირების შედეგად გამოვლენილი სისტემური ხასიათის დარღვევების შემცირებული
მაჩვენებელი
მიწის ბაზრის განვითარება (WB) (26 09)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო
საჯარო რეესტრის ეროვნულმა სააგენტომ მსოფლიო ბანკის კრედიტის ფარგლებში დაიწყო „ირიგაციისა და მიწის ბაზრის
განვითარების პროექტის“ „მიწის ბაზრის განვითარების კომპონენტის“ განხორციელება. მისი მიზანია მიწის ბაზრის
განვითარება და ითვალისწინებს მიწის ნაკვეთებზე პირველადი რეგისტრაციის პროცესის დასრულებისა და საკადასტრო
სისტემის სრულყოფის მიზნით საპილოტე არეალებში მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური რეგისტრაციის
განხორციელებას.
საპილოტე პროექტის განხორციელების მიზნით შემუშავდა სხვადასხვა სამართლებრივი თუ სხვა სახის დოკუმენტი: „მიწის
რეგისტრაციისა და პილოტურ არეალებში საკადასტრო მონაცემების სრულყოფის სტრატეგია“ (დამტკიცებულია
საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2015 წლის 29 ოქტომბრის №106 ბრძანებით); საკომუნიკაციო სტრატეგია;
კანონპროექტი „მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური რეგისტრაციისა და საკადასტრო მონაცემების სრულყოფის
შესახებ“ და სხვ. კანონპროექტი ითვალისწინებს პირველადი რეგისტრაციის პროცესის დასრულების მიზნით მიწის
ნაკვეთთა გამარტივებული წესით რეგისტრაციისთვის აუცილებელ სამართლებრივ და პროცედურულ ასპექტებს,
რეგისტრაციასთან დაკავშირებული პრობლემების გადასაჭრელად ქმედითი და ეფექტური სამართლებრივი მექანიზმების
207
დანერგვას, რაც ხელს შეუწყობს უძრავი ქონების შესახებ სრულყოფილი უფლებრივი და საკადასტრო მონაცემების შექმნას,
საკუთრების უფლების დაცვას და მიწის ბაზრის განვითარებას.
შესაბამისად, სისტემური რეგისტრაცია (საკადასტრო აზომვითი სამუშაოების ჩათვლით) 11 შერჩეულ არეალში (12
დასახლებული პუნქტი, 48 000 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი) განხორციელდება კანონის მიღების
შემდგომ.
კომპონენტის ფარგლებში, აგრეთვე, დაგეგმილია საკადასტრო აზომვების მაღალი სიზუსტით შესასრულებლად
თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენება; მეთოდოლოგიისა და ინსტრუქციების მომზადება საპილოტე პროექტის
განსახორციელებლად და შედეგების შეფასება, რომელთა საფუძველზე „მიწის რეგისტრაციის ეროვნული პროგრამის“
განხორციელებისთვის შემუშავდება შესაბამისი მეთოდოლოგია და რეკომენდაციები.
პროექტის მოსალოდნელი
დარეგისტრირებული სასოფლო-სამეურნეო დამიშნულების მიწის ნაკვეთები
საბოლოო შედეგი
საბოლოო შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - უშუალოდ პილოტ პროექტის განხორციელება ჯერ არ დაწყებულა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2017 წელი - 17 500 მიწის ნაკვეთის აზომვა-რეგისტრაცია; 2018 წელი - 30 000 მიწის ნაკვეთის
აზომვა-რეგისტრაცია;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15%;
შესაძლო რისკები - მონაწილე მხარეების ნაკლები ჩართულობა
სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური (48 00)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური
დაზღვევის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის გატარება;
სადაზღვევო ბაზრის ფინანსური სტაბილურობისათვის ხელის შეწყობა;
ევროდირექტივებთან საქართველოს სადაზღვევო კანონმდებლობის ჰარმონიზაცია;
სავალდებული დაზღვევების შესახებ სტანდარტების შემუშავება;
მომხმარებელთა უფლებების დაცვა საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში
208
პროექტის მოსალოდნელი ნორმატიული ბაზის განვითარება/სტანდარტიზაცია და ევროკავშირის კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაცია.
საბოლოო შედეგი
სადაზღვევო ბაზრის სტაბილურობა;
კონკურენტუნარიანი გარემოს არსებობა.
საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარების და სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა (06 03)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სსიპ - საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი
საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავება და განხორციელება არჩევნებში ჩართული მხარეებისთვის;
ადგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან მჭიდრო თანამშრომლობა;
საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელეთა სერტიფიცირების ჩატარება;
,,მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების“ შესახებ საქართველოს ორგანული კანონით გათვალისწინებული ფონდის
ფუნქციების შესრულება.
სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო (50 00)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო
საჯარო სამსახურის სფეროში ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და შესაბამისი საქმიანობის კოორდინაციის
ხელშეწყობა;
საჯარო სამსახურის რეფორმის ფარგლებში და „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონისა და მისგან
გამომდინარე ნორმატიული აქტების იმპლემენტაცია;
საჯარო დაწესებულებების ჰორიზონტალური და ვერტიკალური ფუნქციური ანალიზის შედეგებისა და რეკომენდაციების
იმპლემენტაციის ხელშეწყობა და
საჯარო თანამდებობათა კლასიფიკაციის სისტემის დანერგვისათვის აუცილებელი
ღონისძიებების გატარება;
209
საჯარო სამსახურში სახელფასო რეფორმის მომზადების ხელშეწყობა;
სერტიფიცირების ჩატარების უზრუნველყოფა 6 თვეში ერთხელ მაინც და შესაბამისი ტესტების ბანკის განახლება;
საჯარო სამსახურში ადამიანური რესურსების მართვის ერთეულების წარმომადგენლებისა და საჯარო სამსახურში
მენეჯერულ პოზიციებზე დასაქმებულ პირთა ტრენინგი სამუშაოს შეფასების საკითხებში;
თანამდებობის პირთა ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციების დროულად შევსებისა და საზოგადოებისათვის
ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;
ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციების მონიტორინგის სისტემის დანერგვა;
საჯარო დაწესებულებებში სტაჟირების გავლის პროგრამის კოორდინაცია და კონტროლი;
საჯარო მოსამსახურეთა ტრენინგი ადამიანური რესურსების მართვის, ეთიკისა და მამხილებლის ინსტიტუტთან
დაკავშირებულ საკითხებში;
საჯარო სამსახურის სფეროში არსებული მდგომარეობისა და ნორმატიული აქტების შესრულების ანალიზი.
ერთიანი სახელმწიფო საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარება (26 06)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სსიპ - სმართ ლოჯიქი
სახელმწიფოს საქმიანობაში თანამედროვე საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების დანერგვა, მათზე გაწეული
დანახარჯების შემცირება, ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების საშუალებით სახელმწიფოს გამართული
ფუნქციონირების ხელშეწყობა.
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო უწყებების მომსახურებას IT სერვისების სრული სპექტრით, რაც მოიცავს ქსელურ
უზრუნველყოფას; ელფოსტის სერვისს; ონლაინკომუნიკაციის საშუალებებს; ტელევიდეოკონფერენციას; დროისა და
დავალებების მართვის პროგრამულ უზრუნველყოფას; უსაფრთხოების ერთიანი პოლიტიკის გატარებას; არასასურველი და
მავნე ელექტრონული ფოსტის, პროგრამებისა და ვირუსებისგან დაცვას; სახელმწიფო სტრუქტურებისათვის ერთიანი IT
მხარდაჭერის ქოლცენტრის შექმნასა და ინციდენტების მართვას; ციფრული ტელეფონის სერვისს; სახელმწიფო
ორგანიზაციებში დასაქმებულთა კომპიუტერული ტექნიკის ადგილზე მომსახურებას და სხვ. პროგრამის ფარგლებში
სახელმწიფო ორგანიზაციებში პროცესების ავტომატიზებისა და ელექტრონულ მმართველობაზე გადასვლის მიზნით
ჩატარდება შესაბამისი კვლევები და შემუშავდება კონკრეტული ინოვაციური ბიზნესგადაწყვეტილებები, რომლებიც
მორგებული იქნება დამკვეთის ბიზნესპროცესებზე. ზემოაღნიშნულის საფუძველზე შეიქმნება როგორც ახალი
პროგრამული უზრუნველყოფა, ისე გაგრძელდება მუშაობა არსებულის გაუმჯობესების მიმართულებით. პროგრამის
ფარგლებში დანერგილია ქლაუდტექნოლოგია (ღრუბლოვანი ტექნოლოგია). შემდგომ წლებში იგეგმება ტექნოლოგიის
განვითარება როგორც პროგრამული, ისე გამოთვლითი სიმძლავრეებისა და მასშტაბების მიმართულებებით. ამასთან
სხვადასხვა ორგანიზაცია ისარგებლებს ქლაუდინფრასტრუქტურით (IaaS).
პროექტის მოსალოდნელი • სსიპ „სმართ ლოჯიქის“ საინფორმაციო ტექნოლოგიების მომსახურებაში ახალი სახელმწიფო სტრუქტურებისა და
210
საბოლოო შედეგი
საბოლოო შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
მუნიციპალიტეტების ჩართვა;
• ინფორმაციული ტექნოლოგიების მხარდაჭერის სერვისით მოსარგებლე ორგანიზაციების ინფორმაციული სისტემების
უსაფრთხოების უზრუნველყოფა.
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - სსიპ „სმართ ლოჯიქის“ მომსახურებაში ჩართულ უწყებათა რაოდენობა მიმდინარე ეტაპზე
შეადგენს 36 ორგანიზაციას;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2017 წელი - მომსახურებაში ჩართული 40 ორგანიზაცია; 2018 წელი - მომსახურებაში ჩართული
45 ორგანიზაცია; 2019 წელი - მომსახურებაში ჩართული 50 ორგანიზაცია; 2020 წელი - მომსახურებაში ჩართული 55
ორგანიზაცია;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 4%;
შესაძლო რისკები - 1. მომსახურებაზე აყვანილი ორგანიზაციის ბიუჯეტის შემცირება. 2. ბაზარზე კონკურენტი
ორგანიზაციის მიერ ფასების შემცირება (თვითღირებულებაზე ქვემოთ). 3. მომსახურებაზე აყვანილი ორგანიზაციის შიდა
პოლიტიკის მიდგომის ცვლილება აუთსორსიდან საკუთარ IT ჯგუფზე გადასვლაზე
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - მხარდაჭერის სერვისით მოსარგებლე ორგანიზაციებში არასანქცირებული წვდომის და
ვებგვერდების გატეხვის ნულოვანი მაჩვენებელი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2017-2020 წლებში არასანქცირებული წვდომის და ვებგვერდის გატეხვის ნულოვანი
მაჩვენებელი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3 არასანქცირებული შეღწევა სისტემაში;
შესაძლო რისკები - ჩვენს მიერ გამოყენებული ტექნოლოგიებში და მოწყობილობებში სუსტი წერტილების, უსაფრთხოების
ხვრელების აღმოჩენის და არასანქცირებული ქმედებისთვის გამოყენების შემთხვევა
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაციები (11 00 – 19 00)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაციები
სახელმწიფო
რწმუნებულის–გუბერნატორის
ადმინისტრაცია
სახელმწიფო
ხელისუფლების
ორგანოებთან
კოორდინირებულად შეიმუშავებს ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების განვითარების სტრატეგიებისა და
პრიორიტეტების დოკუმენტებს, ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და ტურისტული პოტენციალის
წარმოჩენის მიზნით მოამზადებს წინადადებებს. მონიტორინგს გაუწევს სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევის
პროცეს და ადგილობრივი თვითმმართელობის ორგანოების საქმიანობას
211
სსიპ - საჯარო აუდიტის ინსტიტუტი (05 02)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სსიპ - საჯარო აუდიტის ინსტიტუტი
საჯარო სექტორის აუდიტორთა სერთიფიცირების სისტემის სრულყოფა, კვალიფიკაციის ასამაღლებელი (მათ შორის
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მოსამსახურეთა კვალიფიკაციის ასამაღლებელი) სასწავლო პროგრამების შემუშავება და
განხორციელება, საჯარო სექტორის აუდიტორული და საკონსულტაციო მომსახურების განხორციელება და მომსახურების
სისტემის სრულყოფა.
პროექტის მოსალოდნელი საჯარო ფინანსების და აუდიტის სისტემის განვითარების ხელშეწყობა, სსიპ საჯარო აუდიტის ინსტიტუტის
საბოლოო შედეგი
ინსტიტუციური განვითარება.
ნორმატიული აქტების სისტემატიზაცია და მთარგმნელობითი ცენტრის განვითარება (26 11)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სსიპ - საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე
პროგრამის მიზანია სამართლებრივი აქტების „საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს“ ვებგვერდზე გამოქვეყნება და
სისტემატიზაცია, რაც, თავის მხრივ, ხელს შეუწყობს საზოგადოებაში სამართლებრივი ცნობიერების ამაღლებას.
პროგრამა ითვალისწინებს საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების ხელშეკრულების განხორციელებას და
შემდგომ ანგარიშგებასთან დაკავშირებული ევროკავშირის შესაბამისი კანონმდებლობის ქართულ ენაზე თარგმნას, ასევე,
საქართველოს კანონმდებლობის/კანონპროექტების ინგლისურ ენაზე თარგმნას. გარდა ამისა „SDL Trados Studio“-ს სერვერზე,
რომელიც წარმოადგენს ე. წ. მთარგმნელობით მეხსიერებას (TM) და ერთიან ტერმინოლოგიურ ბაზას (TB), მუდმივად
მოხდება ახალი ტერმინების დამუშავება და განახლება, გამოიცემა იურიდიული ტერმინოლოგიური ლექსიკონი. პროგრამის
ფარგლებში დაინტერესებული პირებისა თუ მიზნობრივი ჯგუფების პროფესიული საქმიანობისა და საინფორმაციო
მიზნებისათვის გამოიცემა სხვადასხვა ნორმატიული აქტების, წიგნებისა და იურიდიული ლიტერატურის ბეჭდური
ვერსიები. ამისთვის ფუნქციონირებას განაგრძობს „საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს“ სტამბა.
პროექტის მოსალოდნელი
• „საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს“ ვებგვერდზე მომხმარებელთა რაოდენობის ზრდა.
საბოლოო შედეგი
საბოლოო შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - მაცნეს ვებ. გვერდზე დარეგისტრირებულია 46,494 მომხმარებელი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2017 წელი - დარეგისტრირებული 48,000 მომხმარებელი; 2018 წელი - დარეგისტრირებული
212
49,000 მომხმარებელი; 2019 წელი - დარეგისტრირებული 50,000 მომხმარებელი; 2020 წელი - დარეგისტრირებული 51,000
მომხმარებელი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 300 მომხმარებელი;
შესაძლო რისკები - ახალი პროგრამული ფუნქციონალების დამატების შეფერხება
სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა (26 12)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო
პროგრამის მიზანია, უზრუნველყოს უძრავ ნივთებზე უფლებათა, საჯარო-სამართლებრივი შეზღუდვის, საგადასახადო
გირავნობის/იპოთეკის, მოძრავ ნივთებსა და არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეზე უფლებათა, მეწარმეთა და არასამეწარმეო
(არაკომერციული) იურიდიული პირების და სამისამართო რეესტრების, მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების
(პარტიების) რეესტრისა და მუნიციპალიტეტების რეესტრის ფორმირება და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა.
პროგრამა ითვალისწინებს ეროვნული სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურის შექმნასა და განვითარებას. იგი
წარმოადგენს საინფორმაციო ქსელურ-ანალიტიკურ სისტემას, რომლის მთავარი პრინციპია მონაცემების გახსნილი,
დეცენტრალიზებული, მაგრამ, ამავე დროს, კოორდინირებული მართვა, რომელიც ორიენტირებულია მრავალფუნქციურ
მოხმარებასა და გაზიარებაზე.
გარდა ამისა, საქართველოს ეროვნული გეოდეზიური საფუძვლების შექმნისა და განახლების მიზნით განხორციელდება
ეროვნული გეოდეზიური გეგმური და სიმაღლური საფუძვლის შექმნა-განახლება, საქართველოს ტერიტორიის აქტუალური
რეგიონების ციფრული აეროფოტოგადაღება და ციფრული ორთოფოტოგეგმების დამზადება, ციფრული კარტოგრაფიული
მასალისა და ტოპოგრაფიული რუკების შექმნა, სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების საკადასტრო აზომვები და
დარეგისტრირებული ფართობების მონიტორინგი, საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის მიმდებარე ტერიტორიის
ქართულენოვანი ციფრული ტოპოგრაფიული რუკების შექმნა.
პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება უძრავ ქონებაზე ძველი სარეგისტრაციო მასალების, ასევე, მეწარმეთა და
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირთა რეესტრში რეგისტრირებული იურიდიული პირების სარეგისტრაციო
მასალების დამუშავება, ბაზებში არსებული არაზუსტი მონაცემების შესწორება და ციფრულ მატარებლებზე გადატანა, რაც
უზრუნველყოფს სარეგისტრაციო დოკუმენტაციაზე ხელმისაწვდომობის ზრდას, დისტანციური გადაწყვეტილებების
მიღების შესაძლებლობას. ასევე, მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირთა დიგიტალიზებული
საარქივო დოკუმენტაცია განთავსდება სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე და ხელმისაწვდომი გახდება ნებისმიერი
დაინტერესებული პირისთვის.
გარდა ზემოაღნიშნულისა, პროგრამის ფარგლებში მოხდება IT ინფრასტრუქტურის სრულყოფა, რაც უზრუნველყოფს
არსებული ელექტრონული სერვისების უწყვეტად და სწრაფად მიწოდებას, ასევე, სამომავლო მზარდი დატვირთვებისთვის
ინფრასტრუქტურის გაფართოებას.
213
პროექტის მოსალოდნელი ეროვნული სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურისა და საინფორმაციო ქსელურ-ანალიტიკური სისტემის შექმნა;
საბოლოო შედეგი
სააგენტოში არსებული არაზუსტი მონაცემების შესწორება, ციფრულ მატარებლებზე გადატანა, სარეგისტრაციო
დოკუმენტაციაზე ხელმისაწვდომობის ზრდა და გაცნობა ნებისმიერი დაინტერესებული პირისათვის;
საქართველოს ტერიტორიის აქტუალური რეგიონების ციფრული აეროფოტოგადაღება და ციფრული ორთოფოტოგეგმების
დამზადება, ციფრული კარტოგრაფიული მასალისა და ტოპოგრაფიული რუკების შექმნა, სასოფლო-სამეურნეო
დანიშნულების მიწების საკადასტრო აზომვები და დარეგისტრირებული ფართობების მონიტორინგი.
საბოლოო შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - სივრცითი მონაცემების ციფრულ ფორმატში წარმოების და გაზიარების სტანდარტიზირებული
სახელმწიფო სისტემის არ არსებობა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2017 წელი - ეროვნული სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურის შემუშავებული ვერსია v1.0;
2018 წელი - ეროვნული სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურის შემუშავებული ვერსია v2.0;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - პირდაპირ პროპორციულია გაწერილ შესაძლო რისკების არსებობაზე;
შესაძლო რისკები - არასაკმარისი ფინანსური რესურსების გამოყოფა, პოლიტიკური მხარდაჭერის შესუსტება;
საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების მხრიდან ტექნიკური და ფინანსური დახმარების შეწყვეტა
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - დამუშავებული 48 548 საქაღალდე და ელექტრონულ მატარებელზე გადატანილი 29 395
საქაღალდე, არქივირებულია 1 300 საქმე, წლის ბოლოსათვის არქივირებული იქნება 10 650 საქმე;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2017 წელი - დამატებით 9 528 საქაღალდის დამუშავება, 11 472 საქაღალდის გადატანა
ელექტრონულ მატარებელზე, 34 080 საქმის დაარქივება; 2018 წელი - დამატებით 11 472 საქაღალდის გადატანა
ელექტრონულ მატარებელზე, 34 080 საქმის დაარქივება; 2019 წელი - დამატებით 5 737 საქაღალდის გადატანა ელექტრონულ
მატარებელზე, 21 300 საქმის დაარქივება; 2020 წელი - დამატებით 6 300 საქმის დაარქივება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3%;
შესაძლო რისკები - ადამიანური რესურსის გადინება
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - 9000 კვ. კმ დაფარულია თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად 2014 წლის აერო გადაღებით, 24
000 კვ.კმ დაფარულია 1:50000 მასშტაბის ციფრული კარტოგრაფიული მასალით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2017 წელი - 2016 წელს გადაღებული 40 000 კვ.კმ. დამუშავება, 2000 კვ. კმ დაფარვა ციფრული
კარტოგრაფიული მასალით; 2018 წელი - 10 000 კვ. კმ აეროგადაღება , 3000 კვ. კმ დაფარვა ციფრული კარტოგრაფიული
მასალით; 2019 წელი - 2018 წელს გადაღებული 10 000 კვ.კმ. დამუშავება და 10 000 კვ. კმ აეროგადაღება, 3000 კვ. კმ დაფარვა
ციფრული კარტოგრაფიული მასალით; 2020 წელი - 2019 წელს გადაღებული 10 000 კვ.კმ. დამუშავება და 10 000 კვ. კმ
აეროგადაღება, 3000 კვ. კმ დაფარვა ციფრული კარტოგრაფიული მასალით;
214
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - კვალიფიციური კადრების ნაკლებობა, არასაკმარისი ტექნიკური აღჭურვილობა, დაფინანსების
შეფერხება, რთული მეტეოროლოგიური პირობები, სატელიტების მწყობრიდან გამოსვლა
იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა სახელმწიფო მხარდაჭერა და რეინტეგრაციის ხელშეწყობა
კოდი
34 02
34 01
22 00
34 03
დასახელება
განსახლების ადგილებში დევნილთა
შენახვა და მათი საცხოვრებელი
პირობების გაუმჯობესება
იძულებით გადაადგილებულ პირთა და
მიგრანტთა ხელშეწყობის მიზნით
სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და
პროგრამების მართვა
შერიგებისა და სამოქალაქო
თანასწორობის საკითხებში საქართველოს
სახელმწიფო მინისტრის აპარატი
დევნილთა საარსებო წყაროებით
უზრუნველყოფა
სულ
2017 წლის
პროექტი
მ.შ.
საბიუჯეტო
სახსრები
მ.შ.
საკუთარი
სახსრები
2018 წლის
პროგნოზი
2019 წლის
პროგნოზი
2020 წლის
პროგნოზი
74,287.00
74,287.00
0.00
83,500.00
93,500.00
98,000.00
10,276.00
10,276.00
0.00
10,300.00
10,300.00
10,300.00
1,350.00
1,350.00
0.00
1,400.00
1,400.00
1,400.00
437.00
437.00
0.00
1,000.00
1,000.00
1,500.00
106,200.0
111,200.0
86,350.0
86,350.0
-
96,200.0
215
განსახლების ადგილებში დევნილთა შენახვა და მათი საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება (34 02)
პროგრამის
განმახორციელებელი
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა
სამინისტრო (სამინისტროს აპარატი)
პროექტის აღწერა და
მიზანი
იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა მიმართ სახელმწიფო სტრატეგიის განხორციელების სამოქმედო გეგმის
განახლება და მის შესაბამისად, იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების ღონისძიებების განხორციელება,
მათთვის საცხოვრებელი ფართის (შეძენა, აშენება, რეაბილიტაცია) კერძო საკუთრებაში გადაცემა;
დევნილთა გრძელვადიანი განსახლების მიზნით, თბილისსა და საქართველოს სხვა რეგიონებში მდებარე შენობების
სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოებთან და ახალი საცხოვრებელი ბინების მშენებლობასთან დაკავშირებული
მომსახურების შესყიდვა;
სავალალო მდგომარეობაში მყოფ დევნილთა ჩასახლების ობიექტების შესწავლა და შემდგომში მათი რეაბილიტაცია,
დევნილთა, ლტოლვილისა ან ჰუმანიტარული სტატუსების მქონე პირთა რაოდენობის დაზუსტება და ადმინისტრაციული
ხარჯების დაფინანსება სათანადო სამართლებრივი აქტის საფუძველზე;
20 ათასი ლარის ფარგლებში ფულადი დახმარების გაწევა იმ დევნილი ოჯახებისათვის, ვინც იპოთეკური სესხის
საშუალებით შეიძინა საცხოვრებელი და ჯერ კიდევ აქვს იპოთეკური ვალდებულება;
იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის ფულადი დახმარების გაწევა, სამინისტროს მიერ დადგენილი წესით (მ.შ.
ფართების დაქირავების მიზნით დევინლთა ოჯახების ყოველთვიური სოციალური დახმარების გაცემა);
დევნილთა გრძელვადიანი განსახლების მიზნით, რეაბილიტირებული და ახალაშენებული შენობების ელექტროენერგიის,
გარე საკანალიზაციო, ბუნებრივი აირის და წყლის სისტემების მიერთება და მოწყობა, სათანადო სამართლებრივი აქტის
საფუძველზე;
იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესების მიზნით, დევნილთა
საკუთრებაში არსებულ ობიექტებში ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულების თანადაფინანსება, სათანადო
სამართლებრივი აქტის საფუძველზე;
გრძელვადიანი განსახლებისათვის განსაზღვრულ ობიექტებში (აშენებული, რეაბილიტირებული) დევნილთა
გრძელვადიანი განსახლების ღონისძიებების დასრულებამდე, ობიექტების დაცვის მომსახურების შესყიდვა;
პროექტის მოსალოდნელი დევნილთა გრძელვადიანი საცხოვრებლით უზრუნველყოფა;
საბოლოო შედეგი
დევნილთა სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესება;
216
საბოლოო შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2016 წელს განხორციელდა სავალალო მდგომარეობაში მყოფ დევნილთა ყოფილი კომპაქტურად
ჩასახლების 7 ობიექტის შესწავლა და შემდგომში მათი რეაბილიტაცია;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მოხდება საშუალოდ 7 დევნილთა ყოფილი კომპაქტურად ჩასახლების ობიექტის შესწავლა და
მათი რეაბილიტაცია
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2016 წელს სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ცარიელი შენობების რეაბილიტაციისა და
საცხოვრებელ ერთეულებად გარდაქმნის შედეგად ისარგებლა დევნილთა 320 ოჯახმა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ცარიელი შენობების რეაბილიტაციითა და საცხოვრებელ
ერთეულებად გარდაქმნის შედეგად ისარგებლებს დევნილთა 189 ოჯახი;
შესაძლო რისკები - საცხოვრებელ სახლებზე საბაზრო ფასების ზრდა
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2016 წელს თბილისსა და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მდებარე ახალ საცხოვრებელი
კორპუსებში საცხოვრებელი ბინა გადაეცა დევნილთა 304 ოჯახს;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - თბილისსა და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მდებარე ახალ საცხოვრებელი კორპუსებში
საცხოვრებელი ბინა გადაეცემა დევნილთა 908 ოჯახს;
შესაძლო რისკები - საცხოვრებელ სახლებზე საბაზრო ფასების ზრდა
4.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2016 წელს 774 დევნილ ოჯახს გადაეცა ქართველი მენაშენეებისაგან და ჰუალინგ ჯგუფისაგან
შესყიდული ბინა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 400 დევნილ ოჯახს გადაეცემა ქართველი მენაშენეებისაგან და ჰუალინგ ჯგუფისაგან
შესყიდული ბინა;
შესაძლო რისკები - საცხოვრებელ სახლებზე საბაზრო ფასების ზრდა
5.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2016 წელს 500 ოჯახს საკუთრებაში გადაეცა საცხოვრებელი ბინა სულადობის მიხედვით (17 000
ლარიდან 34 000 ლარამდე);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 500 ოჯახს საკუთრებაში გადაეცემა საცხოვრებელი ბინა სულადობის მიხედვით (17 000
ლარიდან 34 000 ლარამდე);
შესაძლო რისკები - საცხოვრებელ სახლებზე საბაზრო ფასების ზრდა
6.
საბაზისო მაჩვენებელი - განხორციელდა კოლექტიური ცენტრების გამოსყიდვა კერძო მესაკუთრეებისაგან და 100 ოჯახის
დაკმაყოფილდა გრძელვადიანი საცხოვრებლით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - განხორციელდება კოლექტიური ცენტრების კერძო მესაკუთრეებისაგან გამოსყიდვა და 50
ოჯახი დაკმაყოფილდება გრძელვადიანი საცხოვრებლით;
217
შესაძლო რისკები - საცხოვრებელ სახლებზე საბაზრო ფასების ზრდა
7.
საბაზისო მაჩვენებელი - 50 დევნილ ოჯახს 20 ათასი ლარის ფარგლებში იპოთეკური სესხის დაფარვის მიზნით გაეწია
ფულადი დახმარება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 50 დევნილ ოჯახს 20 ათასი ლარის ფარგლებში იპოთეკური სესხის დაფარვის მიზნით გაეწევა
ფულადი დახმარება
8.
საბაზისო მაჩვენებელი - ყოფილი ორგანიზებულად განსახლების 684 ობიექტზე განხორიელდა ადმინისტრაციული ხარჯის
დაფინანსება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოფილი ორგანიზებულად განსახლების 684 ობიექტზე განხორციელდება ადმინისტრაციული
ხარჯის დაფინანსება
9.
საბაზისო მაჩვენებელი - სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესების მიზნით 15000 დევნილ ოჯახს გაეწია
საცხოვრებელი ფართობების დაქირავებისთვის ყოველთვიური სოციალური და ფულადი დახმარება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესების მიზნით 15000 დევნილ ოჯახს გაეწევა
საცხოვრებელი ფართობების დაქირავებისთვის ყოველთვიური სოციალური და ფულადი დახმარება
10.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2016 წელს განხორციელდა დევნილთა საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესების მიზნით მათ
საკუთრებაში არსებულ ობიექტებში (სულ 240 ობიექტი) ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულების თანადაფინანსება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - დევნილთა საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესების მიზნით განხორციელდება მათ
საკუთრებაში არსებულ ობიექტებში (სულ 240 ობიექტი) ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულების თანადაფინანსება
იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და
პროგრამების მართვა (34 01)
პროგრამის
განმახორციელებელი
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა
სამინისტროს ტერიტორიული ორგანოები; საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ
პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა და მიგრანტთა ხელშეწყობის მიზნით სათანადო პოლიტიკის შემუშავება
და განხორციელება, კოორდინაცია სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებებთან და ორგანიზაციებთან, ეკომიგრანტებისთვის
საცხოვრებელი სახლების შეძენა, ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა დროებითი საცხოვრებლით
უზრუნველყოფა და შენახვა, საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა სარეინტეგრაციო დახმარება;
„ყოფილი სსრკ-ის მიერ XX საუკუნის 40-იან წლებში საქართველოს სსრ-იდან იძულებით გადასახლებულ პირთა
რეპატრიაციის შესახებ სახელმწიფო სტრატეგიის“ განხორციელება; არაკონტროლირებად ტერიტორიებზე
ქონების
218
კანონიერი მესაკუთრეებისთვის უფლებების აღდგენის მიმართულებით ღონისძიებების გატარება;
ლტოლვილთა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირებისთვის ცნობიერების ამაღლება ქართული ენის, კულტურის,
ისტორიისა და საქართველოს კანონმდებლობის სფეროში.
პროექტის მოსალოდნელი ეკომიგრანტების საცხოვრებლი სახლებით უზრუნველყოფა და დაბრუნებული მიგრანტების სოციალურ-ეკონომიკური
საბოლოო შედეგი
რეინტეგრაცია;
საქართველოში თავშესაფრის არსებული
სისტემის მაქსიმალურად მიახლოება საერთაშორისოდ აღიარებულ
სტანდარტებთან;
ევროპის საბჭოს წინაშე ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, ყოფილი სსრკ-ის მიერ XX საუკუნის 40-იან წლებში
საქართველოს სსრ-იდან იძულებით გადასახლებულ პირებისთვისს რეპატრიანტის სტატუსის მინიჭება და საერთაშორისო
სამართლით აღიარებული ვალდებულებების შესრულება, არაკონტროლირებად ტერიტორიებზე ქონების კანონიერი
მესაკუთრეების იდენტიფიცირება და მათი უფლებების დაცვა;
საბოლოო შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - დღეის მდგომარეობით განთავსების ცენტრს შეუძლია ერთდროულად მოემსახუროს 132 პირს. 2016
წელს ცენტრი მოემსახურა 250-300-მდე ბენეფიციარს;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ცენტრში განთავსდება 250- 300-მდე ბენეფიციარი;
შესაძლო რისკები - ბენეფიციართა დაბალი მომართვიანობა
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2016 წელს 122-მა დაბრუნებულმა ქართველმა მიგრანტმა სოციალურ-ეკონომიკური
რეინტეგრაციის მიზნით ისარგებლა სხვადასხვა სახის მომსახურებით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 400-მდე დაბრუნებულ ქართველ მიგრანტს სოციალურ-ეკონომიკური რეინტეგრაციის მიზნით
გაეწევა სხვადასხვა სახის მომსახურება;
შესაძლო რისკები - ბენეფიციართა დაბალი მომართვიანობა
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - ლტოლვილთა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთათვის ქართული ენის, კულტურის,
ისტორიისა და საქართველოს კანონმდებლობის სფეროში ცნობიერების ამაღლების მიმართულებით ღონისძიებები არ
განხორციელებულა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ლტოლვილთა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე 100-მდე პირს აუმაღლდება ცნობიერება
ქართული ენის, კულტურის, ისტორიისა და საქართველოს კანონმდებლობის სფეროში;
შესაძლო რისკები - ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა რაოდენობის შემცირება
4.
საბაზისო მაჩვენებელი - განსახლების მოთხოვნით სამინისტროს მომართა 3000-მდე ოჯახმა, საცხოვრებლით
219
დაკმაყოფილდა 100-მდე ოჯახი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საცხოვრებლით დაკმაყოფილდება 90-100-მდე ოჯახი;
შესაძლო რისკები - საცხოვრებელ სახლებზე საბაზრო ფასების ზრდა
შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი (22 00)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი
სახელმწიფო მინისტრის აპარატის ფუნქციონირების მხარდაჭერა, რომელიც მიზნად ისახავს:
რეინტეგრაციის მიზნით სამშვიდობო პოლიტიკის განხორციელებას;
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებისგან გამყოფი ხაზის ორივე მხარეს მცხოვრებთა შორის ნდობის აღდგენას; მათი
შერიგებისა და დეოკუპაციისათვის საფუძვლის მომზადების მიზნით ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ჰუმანიტარული,
სოციალურ-ეკონომიკური და ნდობის გაღრმავების მიმართულებებით განსახორციელებელი პროექტების ხელშეწყობას და
კოორდინაციას; ჩართულობის სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის განხორციელებას.
სამოქალაქო თანასწორობის და ინტეგრაციის პოლიტიკის კოორდინირებას, რომელიც მიმართულია ეთნიკური
უმცირესობების საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველას სფეროში სრულფასოვნად ინტეგრირების ხელშეწყობაზე; მათთვის
განათლების, მედიისა და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე, მათი სახელმწიფო ენის ცოდნის დონის ამაღლებასა და
კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება-განვითარებაზე; სამოქალაქო თანასწორობის და ინტეგრაციის სტრატეგიის
სამოქმედო გეგმის განხორციელებაზე.
დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა (34 03)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სსიპ - დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო
დევნილთა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება;
საცხოვრებლით უზრუნველყოფილ დევნილთა სასოფლო სამეურნეო და/ან თვითდასაქმებაზე ორიენტირებული
სოციალური პროექტების დაფინანსება;
სახელმწიფო პროფესიულ სასწავლებლებში დევნილთა ჩარიცხვის ხელშეწყობა და ჩარიცხული სოციალურად დაუცველი
დევნილების საცხოვრებლით/ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფა;
დევნილთა ცნობიერების ამაღლება საარსებო წყაროების შექმნის/გაუმჯობესებისაკენ მიმართული სახელმწიფო
პროგრამების შესახებ;
„აგროდაზღვევის“ სახელმწიფო პროგრამაში დევნილთა ჩართულობის უზრუნველყოფა და მათთვის დამატებითი
სუბსიდიების შეთავაზება;
220
პროექტის მოსალოდნელი
იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება
საბოლოო შედეგი
საბოლოო შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - დაფინანსებულია გრძელვადიანი განსახლების პროგრამის ფარგლებში საცხოვრებლით
უზრუნველყოფილ დევნილთა 200 სასოფლო სამეურნეო და/ან თვითდასაქმებაზე ორიენტირებული სოციალური პროექტი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - დაფინანსდება გრძელვადიანი განსახლების პროგრამის ფარგლებში საცხოვრებლით
უზრუნველყოფილ დევნილთა 400 სასოფლო სამეურნეო და/ან თვითდასაქმებაზე ორიენტირებული სოციალური პროექტი;
შესაძლო რისკები - დევნილთა ჩართულობის დაბალი დონე
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - 150 სოციალურად დაუცველი იძულებით გადაადგილებული პირს, რომელიც 2016 წელს ჩაირიცხა
სახელმწიფო პროფესიულ სასწავლებელში, აუნაზღაურდა ტრანსპორტირების/საცხოვრებლის ხარჯი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 300-მდე სოციალურად დაუცველ იძულებით გადაადგილებული პირს, რომელებიცც 2017 წელს
ჩაირიცხებიანა სახელმწიფო პროფესიულ სასწავლებელში, აუნაზღაურდებათ ტრანსპორტირების/საცხოვრებლის ხარჯი;
შესაძლო რისკები - პროფსიულ კოლეჯებში ჩარიცხულ დევნილთა მომართვიანობის დაბალი დონე;ჩარიცხული
სტუდენტების მომართვიანობა რომელთაც ესაჭიროებათ საცხოვრებელის ხარჯის ანაზღაურება
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - ჩატარდა 4 საინფორმაციო კამპანია საარსებო წყაროების პროგრამების და მათი მიმწოდებლების
შესახებ, რომლითაც ისარგებლა 230 000-მა დენილმა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მოეწყობა 4 საინფორმაციო კამპანია საარსებო წყაროების პროგრამების და მათი მიმწოდებლების
შესახებ
4.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2016 წელს „აგროდაზღვევის“ სახელმწიფო პროგრამით ისარგებლა 240 დევნილმა ოჯახმა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - „აგროდაზღვევის“ სახელმწიფო პროგრამით ისარგებლებს 350-მდე დევნილი ოჯახი;
შესაძლო რისკები - დაბალი მომართვიანობა
221
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
კოდი
39 02
33 02
42 01
33 04
45 01
39 03
39 04
55 00
33 01
39 01
45 09
დასახელება
სპორტის განვითარების ხელშეწყობის
ღონისძიებები
ხელოვნების დარგების განვითარების
ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია
საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ
მაუწყებლობის ხელშეწყობა
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და
სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა
სასულიერო განათლების ხელშეწყობის
გრანტი
სპორტის სფეროში დამსახურებულ
მოღვაწეთა სოციალური დაცვის
ღონისძიებები
ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფო
ხელშეწყობის ღონისძიებები
სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო
სააგენტო
კულტურისა და ძეგლთა დაცვის
სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და
პროგრამების მართვა
სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა
სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის
შემუშავება და მართვა
საქართველოს საპატრიარქოს ა(ა)იპ –
2017 წლის
პროექტი
მ.შ.
საბიუჯეტო
სახსრები
მ.შ.
საკუთარი
სახსრები
2018 წლის
პროგნოზი
2019 წლის
პროგნოზი
2020 წლის
პროგნოზი
84,120.00
83,200.00
920.00
88,850.00
90,070.00
95,070.00
69,102.00
57,342.00
11,760.00
69,400.00
69,800.00
69,900.00
52,163.00
47,513.00
4,650.00
57,038.00
60,511.00
68,534.00
21,221.00
16,621.00
4,600.00
21,600.00
21,700.00
22,100.00
14,683.00
14,683.00
0.00
14,683.00
14,683.00
14,683.00
6,108.00
6,108.00
0.00
6,500.00
6,500.00
6,500.00
5,950.00
5,580.00
370.00
6,730.00
7,230.00
7,230.00
5,370.00
5,370.00
0.00
5,370.00
5,370.00
5,370.00
5,306.00
5,306.00
0.00
5,310.00
5,310.00
5,310.00
3,387.00
3,387.00
0.00
3,400.00
3,400.00
3,400.00
2,304.00
2,304.00
0.00
2,304.00
2,304.00
2,304.00
222
კოდი
45 08
45 03
45 04
45 11
45 13
45 12
45 06
45 02
45 05
დასახელება
ტბელ აბუსერისძის სახელობის
უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი
გრანტი
საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა
ანდრია პირველწოდებულის სახელობის
ქართული უნივერსიტეტისათვის
გადასაცემი გრანტი
ა(ა)იპ – ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიის
საგანმანათლებლო ცენტრისათვის
გადასაცემი გრანტი
საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა
ნინოს სახელობის ობოლ, უპატრონო და
მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა
პანსიონატისათვის გადასაცემი გრანტი
საქართველოს საპატრიარქოს
ტელევიზიის სუბსიდირების
ღონისძიებები
ა(ა)იპ ფოთის საგანმანათლებლო და
კულტურულ-გამაჯანსაღებელი ცენტრი
ა(ა)იპ – ახალქალაქისა და კუმურდოს
ეპარქიის სასწავლო ცენტრისთვის
გადასაცემი გრანტი
საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა
ანდრია პირველწოდებულის სახელობის
სასულიერო სწავლების ცენტრისათვის
გადასაცემი გრანტი
ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა
სვიმონ კანანელის სახელობის
სასულიერო სწავლების ცენტრი
საქართველოს საპატრიარქოს ბათუმის
წმინდა მოწამე ეკატერინეს სახელობის
სათნოების სავანისათვის გადასაცემი
2017 წლის
პროექტი
მ.შ.
საბიუჯეტო
სახსრები
მ.შ.
საკუთარი
სახსრები
2018 წლის
პროგნოზი
2019 წლის
პროგნოზი
2020 წლის
პროგნოზი
2,000.00
2,000.00
0.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
1,768.00
1,768.00
0.00
1,768.00
1,768.00
1,768.00
959.00
959.00
0.00
959.00
959.00
959.00
800.00
800.00
0.00
800.00
800.00
800.00
653.00
653.00
0.00
653.00
653.00
653.00
500.00
500.00
0.00
500.00
500.00
500.00
447.00
447.00
0.00
447.00
447.00
447.00
295.00
295.00
0.00
295.00
295.00
295.00
261.00
261.00
0.00
261.00
261.00
261.00
223
კოდი
45 07
45 10
დასახელება
გრანტი
წმინდა გიორგი მთაწმინდელის
მონასტერთან არსებული
სარეაბილიტაციო ცენტრისათვის
გადასაცემი გრანტი
ა(ა)იპ – სმენადაქვეითებულ ბავშვთა
რეაბილიტაციის და ადაპტაციის
ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი
სულ
2017 წლის
პროექტი
მ.შ.
საბიუჯეტო
სახსრები
მ.შ.
საკუთარი
სახსრები
2018 წლის
პროგნოზი
2019 წლის
პროგნოზი
2020 წლის
პროგნოზი
230.00
230.00
0.00
230.00
230.00
230.00
100.00
100.00
0.00
100.00
100.00
100.00
255,427.0
22,300.0
289,198.0
294,891.0
308,414.0
277,727.0
224
სპორტის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები (39 02)
პროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ საქართველოს ოლიმპიური რეზერვების მზდების ეროვნული ცენტრი; სსიპ საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და
სპორტის სახელმწიფო საზოგადოებრივი კოლეჯი; სსიპ საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო
სასწავლო უნივერსიტეტი; სსიპ ქართული სპორტის მუზეუმი; ა(ა)იპ ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
საქართველოში მასობრივი და მაღალი მიღწევების სპორტის სახეობების განვითარება, სპორტული ინფრასტრუქტურის
განვითარება და მისი რეაბილიტაცია. ეროვნული, სხვადასხვა ასაკობრივი და ქალთა ნაკრებებისათვის ყველა საჭირო
პირობის შექმნა;
ქვეყნის ნაკრები გუნდების მზადება და მონაწილეობა საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიო და ევროპის
ჩემპიონატები, პირველობები, მსოფლიო და ოლიმპიური თამაშები, საერთაშორისო ტურნირები, სასწავლო საწვრთნელი
შეკრებები);
საქართველოს ჩემპიონატების, პირველობების ჩატარება, სპორტული რეზერვის და მაღალი კლასის სპორტსმენთა
მომზადება, სპორტის შემდგომი პოპულარიზაცია და სპორტის პროპაგანდა;
ოლიმპიური და პარაოლიმპიური თამაშებისათვის ოლიმპიური ლიცენზიის მოსაპოვებლად საქართველოს ნაკრები
გუნდების მზადება და ოლიმპიადებზე საქართველოს სპორტსმენთა მონაწილეობის უზრუნველყოფა;
პარასპორტსმენთათვის ადაპტირებული ინფრასტრუქტურის განვითარება;
საქართველოს კადეტთა და იუნიორთა ნაკრები გუნდების წევრობის კანდიდატების მომზადება;
ქართული სპორტის წარმატებების ამსახველი მასალების შეკრება, დაკომპლექტება, აღრიცხვა, შენახვა-დაცვა, შესწავლა და
პოპულარიზაცია;
უმაღლესი და პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება, ევროპის საგანმანათლებლო მოდელის
პოპულარიზაცია და დანერგვა, კონკურენტუნარიანი სპეციალისტების მომზადება;
ფეხბურთის მართვის თანამედროვე სტანდარტების დანერგვა და კონკურენტუნარიანი თავისუფალი საფეხბურთო ბაზრის
შექმნა.
პროექტის მოსალოდნელი სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული ბავშვები და მოზარდები;
საბოლოო შედეგი
მოსახლეობაში დანერგილი ცხოვრების ჯანსაღი წესი;
ახალგაზრდა პერსპექტიული სპორტსმენებით შევსებული ქვეყნის ნაკრები გუნდები;
გაუმჯობესებული და განახლებული სპორტული ინფრასტრუქტურა;
საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი ინვენტარით, ეკიპირებით და სათანადო სამედიცინო დონის მომსახურეობით
225
უზრუნველყოფილი ნაკრებები;
მსოფლიო, ოლიმპიური და ევროპის ჩემპიონებისა და პრიზიორების გაზრდილი რაოდენობა.
საბოლოო შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - 1.სპორტის სხვადასხვა სახოებებში (ფეხბურთი, კალათბურთი, რაგბი, პარასპორტი, ფარიკაობა,
ჭადრაკი, ხელბურთი, ძიუდო, ჭიდაობა, ქართული ჭიდაობა, მძლეოსნობა, ტანვარჯიში, საწყლოსნო და სხვ ) ეროვნულ და
საერთაშორისო შეჯიბრებებში წლიური კალენდრის გეგმის მიხედვით ჩატარებულია 700 საერთაშორისო და ადგილობრივი
ღონისძიება; 2. სპორტულ და ფიზიკურ აქტივობებში (მასობრივ სპორტში) ჩართულია მოსახლეობის 16%; 3.უმაღლესი და
პროფესიული სასპორტო განათლების სფეროში ჩართულია - 900 სტუდენტი; 4.აშენებულია მულტიფუნქციური სპორტის
სასახლე და საწყლოსნო კომპლექსი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 1.სპორტული ღონისძიებების ჩატარება კალენდარული (წლიური) გეგმის მიხედვით (იგეგმება
800-მდე საერთაშორისო და ადგილობრივი სპორტული ღონისძიებების ჩატარება); 2. სპორტულ და ფიზიკურ აქტივობებში
(მასობრივ სპორტში) ჩართული მოსახლეობის 17% -მდე გაზრდა; 3.უმაღლეს, პროფესიულ სასპორტო განათლების სფეროში
სტუდენტთა ჩართულობის გაზრდა - 1100 ბენეფიციარამდე; 4.საქართველოს ოთხ ქალაქში (ბათუმი, ქუთაისი, გორი,
თელავი ) თანამედროვე სტანდარტების მულტიფუნქციური სპორტის სასახლის და 20 ფეხბურთის/რაგბის სტადიონის
(თბილისი, რუსთავი, ქუთაისი) აშენება, ასევე ჭიდაობის სახლისა და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრის (თბილისი)
აშენება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5-7%;
შესაძლო რისკები - საერთაშორისო ფედერაციის გადაწყვეტილება, დოპინგი, სპორტსმენის ტრავმა, სპორტულ და ფიზიკურ
აქტივობებში ჩართულ პირთა, ოლიმპიური რეზერვების, მზადების ცენტრის ბენეფიციართა, უმაღლეს და პროფესიულ
სასპორტო დაწესებულებებში სწავლის მსურველთა ინტერესის ნაკლებობა; კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი
ვალდებულებების შეუსრულებლობ
ხელოვნების დარგების განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ (33 02)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სახელმწიფო და დრამატული თეატრები, ანსამბლები; საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო
საერთაშორისო, თეატრალური, მუსიკალური, კინო, ლიტერატურული ფესტივალები; გამოფენები, კონკურსები, გამოცემები,
ახალი დადგმები, გასტროლები, საიუბილეო ღონისძიებები; შშმპ და ეთნიკურ უმცირესობათა ხელშეწყობა.
ქართული ხელოვნების განვითარება და პოპულარიზაცია საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ, ხელოვნებაში
მიმდინარე პროცესებისადმი მოქალაქეთა შეუზღუდავი, თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;
საქართველოში შემოქმედებითი პოტენციალის და სახელოვნებო სფეროების განვითარების ხელშეწყობა;
ევროკავშირის წევრ და სხვა პარტნიორ ქვეყნებთან, საერთაშორისო კულტურული ურთიერთობების გაღრმავება,
226
ფონდებთან და ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა;
ქართული კულტურის პოლიტიკის გრძელვადიანი სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის შემუშავება;
რეგიონებში საზოგადოებრივი აქტივობის ამაღლების სახელოვნებო და სახელოვნებო პროცესების გააქტიურება;
კულტურის სფეროს ინფრასტრუქტურის განვითარება-სამშენებლო სარეაბილიტაციო სამუშაოების წარმოება, საპროექტო
დოკუმენტაციის მომზადება; მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება და სრულყოფა.
პროექტის მოსალოდნელი საქართველოსა და უცხოეთში სახელოვნებო ღონისძიებები; ქართველი ხელოვანების
საბოლოო შედეგი
ღონისძიებებში; საზოგადოების ინფორმირებულობა სახელოვნებო პროცესებზე;
საერთაშორისო საზოგადოებაში საქართველოზე
ურთიერთობები;
ცნობადობის
მონაწილეობა საერთაშორისო
ამაღლება; ქვეყვნებს შორის თანამშრომლობითი
საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების ინტერესის გაზრდა ქართული კულტურისადმი;
კულტურის პოლიტიკის სტარტეგიის დოკუმენტის დამტკიცების საფუძველზე შემუშავებული სამოქმედო გეგმების
შესაბამისად განხორციელებული პროექტები და პროგრამები;
რეგიონებში პერიოდული სახელოვნებო ღონისძიებები; საერთაშორისო თანამშრომლობითი პლატფორმები;
სამინისტროს სისტემაში შემავალი სტრუქურების ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება;
საბოლოო შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - საერთაშორისო, თეატრალური, მუსიკალური, კინო, ლიტერატურული ფესტივალები; გამოფენები,
კონკურსები, გამოცემები, ახალი დადგმები, გასტროლები, საიუბილეო ღონისძიებები; შშმპ და ეთნიკურ უმცირესობათა
ხელშეწყობა - 3 717;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საერთაშორისო, თეატრალური, მუსიკალური, კინო, ლიტერატურული ფესტივალები;
გამოფენები, კონკურსები, გამოცემები, ახალი დადგმები, გასტროლები, საიუბილეო ღონისძიებები; შშმპ და ეთნიკურ
უმცირესობათა ხელშეწყობა - 3 814;
227
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3%;
შესაძლო რისკები - ხელშეკრულებების პირობების შეუსრულებლობა,
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - საერთაშორისო კულტურული ურთიერთობების გაღრმავებისა და შემოქმედებითი ინდუსტრიების
განვითარების ახალი ინიციატივის მხარდაჭერის მიზნით განხორციელებული 46 აქტივობა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საერთაშორისო კულტურული ურთიერთობების გაღრმავებისა და შემოქმედებითი
ინდუსტრიების განვითარების ახალი ინიციატივის მხარდაჭერის მიზნით განხორციელებული 46 აქტივობა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%-მდე;
შესაძლო რისკები - ხელშეკრულებების პირობების შეუსრულებლობა,
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - საქართველოს რეგიონებში კულტურული ღონისძიებები - 25;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს რეგიონებში კულტურული ღონისძიებები - 40;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - ხელშეკრულებების პირობების შეუსრულებლობა,
4.
საბაზისო მაჩვენებელი - სისტემაში შემავალი სტრუქურების შენობა-ნაგებობების ფიზიკური სარეაბილიტაციო და
საინჟინრო-საპროექტო სამუშაოები; ტექნიკური აღჭურვა - 19;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სისტემაში შემავალი სტრუქურების შენობა-ნაგებობების ფიზიკური სარეაბილიტაციო და
საინჟინრო-საპროექტო სამუშაოები; ტექნიკური აღჭურვა - 34;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - შემსრულებლისგან სახელშეკრულებო პირობების დარღვევა/შეუსრულებლობა
მაუწყებლობის ხელშეწყობა (42 01)
პროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიო; სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
საზოგადოების ინტერესების გათვალისწინებით გადაცემების, ფილმებისა და სპორტული ღონისძიებების, ასევე
საზოგადოებრივ-პოლიტიკური გადაცემების მომზადება და გაშუქების უზრუნველყოფა.
პროექტის მოსალოდნელი
უწყვეტი ეთერის უზრუნველყოფა, საზოგადოებისათვის ხარისხიანი საინფორმაციო და ტელეგადაცემების მიწოდება.
საბოლოო შედეგი
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა (33 04)
228
პროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო; სახელმწიფო მუზეუმები და სახლმუზეუმები; საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო
პროექტის აღწერა და
მიზანი
• პროგრამა ხორციელდება “კულტურის სტრატეგია - 2025“ დოკუმენტისა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის ფარგლებში.
მისი მიმდინარეობა განპირობებულია ქვეყნის სამუზეუმო სისტემის საერთაშორისო სამუზეუმო სივრცეში ინტეგრაციის,
მისი თანამედროვე
სტანდარტებთან მიახლოვების და დღეს არსებული პრობლემური ასპექტების მოწესრიგების
აუცილებლობით.
• პროგრამის მიზანია მუზეუმების სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, მუზეუმებში დაცული კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისთვის პრევენციული
ზომების მიღება, ღონისძიებების გატარება მუზეუმების პოპულარიზაციისთვის, საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი
მართვის სისტემის ჩამოყალიბება, მუზეუმებში ვიზიტორთა რაოდენობისა და შემოსავლების ზრდა, “კულტურის
სტრატეგია - 2025“ დოკუმენტის ფარგლებში შემუშავებული სამოქმედო გეგმების განხორციელება, საერთაშორისო
კონვენციებით აღებული
ვალდებულებების შესრულება, ეროვნულ უმცირესობათა კულტურის წარმოჩენა,
უნარშეზღუდულ პირთა ქვეყნის კულტურულ ცხოვრებაში ინტეგრირება; საქართველოს არქიტექტურული კომპლექსების
კულტურული მემკვიდრეობის ცალკეული ნიმუშების დაცვა და საერთაშორისო და ორმხრივი ურთიერთობების წარმართვაგანვითარება კულტურული მემკვიდრეობის სფეროში საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვის, გამოცდილების
გაზიარებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით; UNESCO-ს ვალდებულებების შესრულება; მენეჯმენტის გეგმის
მომზადება მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებისათვის; არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის
ობიექტების/ძეგლების ინვენტარიზაცია, დაცვისა და სისტემატიზაციის მექანიზმების შემუშავება. UNESCO-ს
„არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის“ კონვენციასთან კანონმდებლობის ჰარმონიზაციისათვის
შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება, საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ერთიანი საინფორმაციო
სისტემის/სივრცის შექმნის მიზნით, კულტურული მემკვიდრეობის მონაცემთა ერთიანი ბაზის შევსება; კულტურული
მემკვიდრეობის ძეგლებზე უნებართვო სამუშაოების აღკვეთა, კულტურული ტურიზმის განვითარებისა და მისთვის
მიმზიდველი გარემოს შექმნისათვის ხელშეწყობა.
პროექტის მოსალოდნელი საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი მართვის სისტემა მუზეუმებში: ქვეყნის კულტურული მემკვიდრეობის
საბოლოო შედეგი
შენარჩუნებისა და პოპულარიზაციის მიზნით გატარებული შესაბამისი ღონისძიებები; მოწესრიგებულია მატერიალური
ბაზები; კონსერვირებული და რესტავრირებული სამუზეუმო ფასეულობა, მუზეუმებში ვიზიტორთა და შემოსავლების
გაზრდილი რაოდენობა;“კულტურის სტრატეგია - 2025“ დოკუმენტის ფარგლებში შემუშავებული და განხორციელებული
სამოქმედო გეგმები, ეროვნულ უმცირესობათა კულტურის წარმოჩენის, აგრეთვე, უნარშეზღუდულ პირთა ქვეყნის
კულტურულ ცხოვრებაში
ინტეგრირებისთვის
გატარებულია
ღონისძიებები, კულტურული
მემკვიდრეობის
რესტავრირებული ძეგლები/კომპლექსები,
ისტორიულ-კულტურული ღირებულების მქონე მასშტაბური ძეგლები;
საერთაშორისო ექსპერტების მიერ შეფასებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები, კულტურული მემკვიდრეობის
სფეროში საერთაშორისო ვალდებულებებით აღებული ღონისძიებების განხორციელება; კულტურული მემკვიდრეობის
229
ძეგლების/ობიექტების შესახებ ხარისხიანი და სისტემატიზირებული მონაცემები ასახულია საინფორმაციო სივრცეში;
დანერგილია ინფორმაციის შენახვის, განახლებისა და გავრცელების თანამედროვე სტანდარტები; გამოვლენილი და
აღკვეთილი უნებართვო სამუშაოები კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე; კულტურული ტურიზმისათვის შექმნილია
მიმზიდველი გარემო, ვიზიტორებისა და შემოსავლების გაზრდილი რაოდენობა.
საბოლოო შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - მუზეუმებში მენეჯმენტის თანამედროვე სტანდარტების დანერგვისთვის ხელშეწყობა -12,
მუზეუმების მიერ პოპულარიზაციის მიმართულებით განხორციელებული აქტივობა - 340; რესტავრირებული ექსპონატი 30, სამუზეუმო სისტემის მატერიალური ბაზების მოწესრიგება -9: ტექნიკურად აღჭურვილი 5 მუზეუმი; მუზეუმებში
ვიზიტორთა გაზრდილი რაოდენობა - 440 312, შემოსავლების რაოდენობა - 4 676 541;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მუზეუმებში მენეჯმენტის თანამედროვე სტანდარტების დანერგვისთვის ხელშეწყობა -17,
მუზეუმების მიერ პოპულარიზაციის მიმართულებით განხორციელებული აქტივობა - 500; რესტავრირებული ექსპონატი
150-ზე მეტი ექსპონატი, სამუზეუმო სისტემის მატერიალური ბაზების მოწესრიგება - 29 , ტექნიკურად აღჭურვილია 15
მუზეუმი; მუზეუმებში ვიზიტორთა რაოდენობა - 600 000-ზე მეტი, შემოსავლების რაოდენობა - 5 000 000-ზე მეტი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა, შესყიდვის პროცედურები
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - კულტურული მემკვიდრეობის 50-მდე ნიმუშზე: მომზადებულია სარეაბილიტაციო პროექტი,
რესტავრირებულია ძეგლი, განხორციელებულია ობიექტების არქეოლოგიური შესწავლა-კონსერვაცია, როგორც ქვეყნის
შიგნით, ასევე ქვეყნის ფარგლებს გარეთ;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - კულტურული მემკვიდრეობის 50-მდე ნიმუშზე: მომზადებულია სარეაბილიტაციო პროექტი,
რესტავრირებულია ძეგლი, განხორციელებულია ობიექტების არქეოლოგიური შესწავლა-კონსერვაცია, როგორც ქვეყნის
შიგნით, ასევე ქვეყნის ფარგლებს გარეთ;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 7%;
შესაძლო რისკები - ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა, შესყიდვის პროცედურები
მუზეუმების ხელშეწყობა (33 04 01)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო; სახელმწიფო მუზეუმები და სახლ-მუზეუმები
პროექტის აღწერა და
მიზანი
• პროგრამით გათვალისწინებული ღონისძიებები ორიენტირებულია საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის
სამინისტროს სისტემის მუზეუმების ხელშეწყობაზე და პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების
230
მხარდაჭერაზე
• “კულტურის სტრატეგია - 2025“ დოკუმენტით სამუზეუმო საქმიანობის მიმართულებით განსაზღვრული ძირითადი
პრიორიტეტების განხორციელება, მუზეუმების მართვის სისტემის გაუმჯობესება, მუზეუმების მატერიალუერი ბაზების
მოწესრიგება და ტექნიკური აღჭურვა, მუზეუმთან მიმართებაში საზოგადოების ცნობადობის ასამაღლებლად სხვადასხვა
მიმართულების აქტივობების ორგანიზება. სამუზეუმო ფასეულობათა ელექტრონული აღრიცხვის სისტემის შემუშავება,
ექსპონატების გადარჩენის მიზნით პრევენციული ღონისძიებების გატარება, ეროვნულ უმცირესობათა კულტურის
წარმოჩენა, უნარშეზღუდულ პირთა ქვეყნის კულტურულ ცხოვრებაში ინტეგრირება; მუზეუმის, როგორც საზოგადოებრივი
სივრცის ჩამოყალიბება, მუზეუმების შესახებ არსებული საკანონმდებლო ბაზის მოწესრიგება.
პროექტის მოსალოდნელი “კულტურის სტრატეგია - 2025“ დოკუმენტით სამუზეუმო საქმიანობის მიმართულებით განსაზღვრული ძირითადი
შუალედური შედეგი
პრიორიტეტების
განხორციელების
მონიტორინგი,
გაუმჯობესებული
სამუზეუმო
მენეჯმენტი;
მუზეუმების
მოწესრიგებული მატერიალური ბაზები; აუცილებელი ტექნიკური საშუალებებით აღჭურვილი მუზეუმები,
რესტავრირებული და კონსერვირებული ექსპონატები; მუზეუმებში ეტაპობრივად დანერგილი სამუზეუმო ფასეულობათა
ელექტრონული აღრიცხვის სისტემა (eGMC), მენეჯმენტის თანამედროვე სტანდარტების დანერგვა - მუზეუმთან
მიმართებაში საზოგადოების ცნობადობის ამაღლება, ქვეყანაში და მის ფარგლებს გარეთ მუზეუმის პოპულარიზაციისთვის
გატარებული აქტივობები (გამოფენები, საგანმანათლებლო პროგრამები, ახალი ექსპოზიციების, გზამკვლევბის და სხვა
სარეკლამო მასალის გამოცემა), მათ შორის, ეროვნულ უმცირესობათა კულტურის წარმოჩენისა და, უნარშეზღუდულ პირთა
ქვეყნის კულტურულ ცხოვრებაში ინტეგრირებისთვის, საკანონმდებლო ბაზის მოწესრიგებაზე მუშაობა.
შუალედური შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - მუზეუმებში მენეჯმენტის თანამედროვე სტანდარტების დანერგვისთვის ხელშეწყობა - 12
ღონისძიება, რესტავრირებული და კონსერვირებული 320 ექსპონატი, სამუზეუმო სისტემის მატერიალური ბაზების
მოწესრიგება და ტექნიკური აღჭურვა - 37 ,;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მუზეუმებში მენეჯმენტის თანამედროვე სტანდარტების დანერგვისთვის ხელშეწყობა, - 73,
რესტავრირებული და კონსერვირებული 1050-ზე მეტი ექსპონატი, სამუზეუმო სისტემის მატერიალური ბაზების
მოწესრიგება და ტექნიკური აღჭურვა - 45;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - სამინისტროს სისტემის 6 მუზეუმში დანერგილი სამუზეუმო ფასეულობათა ელექტრონული
აღრიცხვის სისტემა (eGMC),;
231
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სამინისტროს სისტემის 18 და მუნიციპალური დაქვემდებარების 60 მუზეუმში ეტაპობრივად
დანერგილი სამუზეუმო ფასეულობათა აღრიცხვის ელექტრონული სისტემა (eGMC);
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა (33 04 02)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სსიპ - საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების დაცვა და რეაბილიტაცია; არქეოლოგიური ობიექქტების შესწავლა-კონსერვაცია;
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების ინფრასტრუქტურის მოწყობა-განვითარება, საერთაშორისო და ორმხრივი
ურთიერთობების წარმართვა-განვითარება კულტურული მემკვიდრეობის სფეროში საერთაშორისო სტანდარტების
დანერგვის, გამოცდილების გაზიარებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით; მენეჯმენტის გეგმის მომზადება
მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებისათვის; არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის
ობიექტების/ძეგლების ინვენტარიზაცია, დაცვისა და სისტემატიზაციის მექანიზმების შემუშავება. UNESCO-ს
„არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის“ კონვენციასთან კანონმდებლობის ჰარმონიზაციისათვის
შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება, საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ერთიანი საინფორმაციო
სისტემის/სივრცის შექმნის მიზნით, კულტურული მემკვიდრეობის მონაცემთა ერთიანი ბაზის შევსება; კულტურული
მემკვიდრეობის ძეგლებზე უნებართვო სამუშაოების აღკვეთა; კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლილი,
სისტემატიზებული ნიმუშები, ობიექტები და ძეგლები, მუზეუმების/მუზეუმ-ნაკრძალების რეაბილიტაცია-რევიტალიზაცია
და ექსპოზიციათა განახლება; ექსპონატთა რესტავრაცია, აღრიცხვა, ინვენტარიზაცია და პასპორტიზაცია; კულტურული
მემკვიდრეობის პოპულარიზაცია, საგანმანათლებლო პროგრამების დანერგვა.
საქართველოს არქიტექტურული კომპლექსების (ისტორიული დასახლებისა და ქალაქების), კულტურული მემკვიდრეობის
ცალკეული ნიმუშების დაცვა და რეაბილიტაცია; UNESCO-ს ვალდებულებების შესრულება; კულტურული მემკვიდრეობის
ძეგლთა მდგომარეობის კონტროლის, პრევენციული კონსერვაციისა და რისკისათვის მზადობის მიზნით ეფექტური
მექანიზმების შექმნა; მუზეუმებსა და მუზეუმ-ნაკრძალებში კულტურული ტურიზმის განვითარებისა და მისთვის
მიმზიდველი გარემოს შექმნისათვის ხელშეწყობა.
პროექტის მოსალოდნელი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა/კომპლექსთა კონსერვაცია-რესტავრაცია და მომავალი თაობებისათვის შენარჩუნება;
შუალედური შედეგი
ისტორიულ-კულტურული ღირებულების მქონე მასშტაბური ძეგლების რეაბილიტაცია, რომელთა შორისაა მსოფლიო
მემკვიდრეობისა და ეროვნული მნიშვნელობის ძეგლები, საერთაშორისო ექსპერტების მიერ რიგი კულტურული
მემკვიდრეობის ძეგლების მდგომარეობის შეფასება; კულტურული მემკვიდრეობის სფეროში საერთაშორისო
ვალდებულებების შესრულებისათვის ღონისძიებების განხორციელება და ქართველი სპეციალისტებისათვის უცხოელი
232
ექსპერტების გამოცდილების გაზიარება, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების/ობიექტების შესახებ ხარისხიანი და
სისტემატიზირებული მონაცემების ასახვა საინფორმაციო სივრცეში; ინფორმაციის შენახვის, განახლებისა და გავრცელების
თანამედროვე სტანდარტების დანერგვა; გამოვლენილი და აღკვეთილი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე
უნებართვო
სამუშაოები,
მუზეუმების
საგამოფენო-საექსპოზიციო
საქმიანობის
გააქტიურება
კულტურულსაგანმანათლებლო ფუნქციების განვითარებითა და გაძლიერებით; კულტურული ტურიზმის განვითარება და
ტურიზმისათვის მიმზიდველი გარემოს შექმნა.
შუალედური შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - კულტურული მემკვიდრეობის 50-მდე ნიმუშზე: მომზადებულია სარეაბილიტაციო პროექტი,
რესტავრირებულია ძეგლი, განხორციელებულია ობიექტების არქეოლოგიური შესწავლა-კონსერვაცია, როგორც ქვეყნის
შიგნით, ასევე ქვეყნის ფარგლებს გარეთ;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - კულტურული მემკვიდრეობის 50-მდე ნიმუშზე: მომზადებულია სარეაბილიტაციო პროექტი,
რესტავრირებულია ძეგლი, განხორციელებულია ობიექტების არქეოლოგიური შესწავლა-კონსერვაცია, როგორც ქვეყნის
შიგნით, ასევე ქვეყნის ფარგლებს გარეთ;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 7%;
შესაძლო რისკები - კლიმატური პირობები, ძეგლების მდგომარეობის გაუარესება წინასწარ გაუთვალისწინებელი
მიზეზებით , საქართველოს კანონმდებლობით დაწესებული რეგულაციები,
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - კულტურული მემკვიდრეობის ინვენტარიზაციის/რეინვენტარიზაციის შედეგად გამოვლენილია,
შესწავლილია, სისტემატიზებულია 50-მდე ნიმუში, ობიექტი და ძეგლი და ასახულია კულტურული მემკვიდრეობის
ერთიან საინფორმაციო ბაზაში;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - კულტურული მემკვიდრეობის ინვენტარიზაციის/რეინვენტარიზაციის შედეგად
გამოვლენილია, შესწავლილია, სისტემატიზებულია 100-მდე ნიმუში, ობიექტი და ძეგლი და ასახულია კულტურული
მემკვიდრეობის ერთიან საინფორმაციო ბაზაში;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 7%;
შესაძლო რისკები - კლიმატური პირობები, შესყიდვის პროცედურები, ძეგლების მდგომარეობის გაუარესება წინასწარ
გაუთვალისწინებელი მიზეზებით , საქართველოს კანონმდებლობით დაწესებული რეგულაციები,
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - აღკვეთილია კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე უნებართვო სამუშაოები 50-მდე;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - აღკვეთილია კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე უნებართვო სამუშაოები 50-მდე;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 7%;
შესაძლო რისკები - კლიმატური პირობები, შესყიდვის პროცედურები, ვ ძეგლების მდგომარეობის გაუარესება წინასწარ
გაუთვალისწინებელი მიზეზებით , საქართველოს კანონმდებლობით დაწესებული რეგულაციები, სავიზო რეგულაციების
233
დაწესება
4.
საბაზისო მაჩვენებელი - ვიზიტორთა რაოდენობა 300 000; 10-მდე მნიშვნელოვანი სამუზეუმო გამოფენის მოწყობა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ვიზიტორთა რაოდენობა 360 000; 10-მდე მნიშვნელოვანი სამუზეუმო გამოფენის მოწყობა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 7%;
შესაძლო რისკები - კლიმატური პირობები, შესყიდვის პროცედურები, ძეგლების მდგომარეობის გაუარესება წინასწარ
გაუთვალისწინებელი მიზეზებით საქართველოს კანონმდებლობით დაწესებული რეგულაციები, სავიზო რეგულაციების
დაწესება
სასულიერო განათლების ხელშეწყობის გრანტი (45 01)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სასულიერო განათლების ხელშეწყობის გრანტი
ახალგაზრდების ქრისტიანული ღირებულებებით აღზრდის მიზნით დაფინანსდება საპატრიარქოს 70-ზე მეტი
საგანმანათლებლო-კულტურული და საქველმოქმედო ორგანიზაცია საქართველოს სხვადასხვა (მ.შ. მაღალმთიან)
რეგიონებში, კერძოდ, სასულიერო აკადემიები და სემინარიები, უნივერსიტეტი, სკოლა-გიმნაზიები,დედათა და ბავშვთა
სახლები, ობოლ და მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა პანსიონები, სმენადაქვეითებულ ბავშვთა რეაბილიტაციისა და
ადაპტაციის ცენტრი, პროფესიული კოლეჯი და სახელობო სასწავლებლები.
სპორტის სფეროში დამსახურებულ მოღვაწეთა სოციალური დაცვის ღონისძიებები (39 03)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს აპარატი
საქართველოში მცხოვრები წამყვანი სპორტსმენებისა და მწვრთნელების, ნაკრებების მომსახურე პერსონალის, ოლიმპიური
ჩემპიონების და პრიზიორების, საჭადრაკო ოლიმპიადების გამარჯვებულების, ვეტერანი სპორტსმენებისა და სპორტის
მუშაკების დახმარება და მათი ცხოვრების პირობების გაუმჯობესება.
პროექტის მოსალოდნელი მატერიალურად უზრუნველყოფილი ოლიმპიური ჩემპიონები, პრიზიორები, საჭადრაკო ოლიმპიადების გამარჯვებულები,
საბოლოო შედეგი
ვეტერანი სპორტსმენები და სპორტის მუშაკები;
უზრუნველყოფილი და მოტივირებული მოქმედი წამყვანი სპორტსმენები, მწვრთნელები და ნაკრებების მომსახურე
პერსონალი.
საბოლოო შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - სახელმწიფო სტიპენდიას და სოციალურ დახმარებას ღებულობს 1084 ბენეფიციარი (ოლიმპიური
234
ჩემპიონები, პრიზიორები, ვეტერანი სპორტსმენები, სპორტის მუშაკები, მოქმედი წამყვანი სპორტსმენები, მწვრთნელები,
ნაკრებების მომსახურე პერსონალი );
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ახალგაზრდა და პერსპექტიულ სპორტსმენთა მოტივაციის ამაღლება დახმარებებისა და
სტიპენდიების გაცემის გზით. ბენეფიციართა რაოდენობის გაზრდა 1 100 -მდე
ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფო ხელშეწყობის ღონისძიებები (39 04)
პროგრამის
განმახორციელებელი
სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს აპარატი; სსიპ ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი; სსიპ
საქართველოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სხვადასხვა ქვეყნის სახელმწიფო ახალგაზრდულ სტრუქტურებთან თანამშრომლობა, ბავშვთა და ახალგაზრდული
კავშირების სახელმწიფოებრივი მხარდაჭერა და წახალისება, არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა, თავისუფალი
დროის შინაარსიანად და ეფექტურად ხარჯვის ორგანიზება, საქართველოს ახალგაზრდობის ინტელექტუალური, სულიერი
და ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენა, ფორმირება და სრულყოფა;
ახალგაზრდა და პოტენციურად მომგებიანი ბიზნეს იდეების მქონე საინიციატივო ჯგუფების ხელშეწყობა;
ბავშვთა და ახალგაზრდობის გონებრივ, ფიზიკურ, ზნეობრივ, ესთეტიკურ და სოციალურ-ემოციურ განვითარებაზე
ზრუნვა, სხვადასხვა კატეგორიის სოციალურად დაუცველ ბავშვებზე ზრუნვის ხელშეწყობა, მოზარდთა ინტერესების
შესაბამისად პროფილური წრეების, ცენტრების, კლუბების და სტუდიების შექმნის ხელშეწყობა, ბავშვებისა და
ახალგაზრდების შემეცნებით შემოქმედებითი და დასვენება გაჯანსაღების ფართომასშტაბიანი პროგრამების
განხორციელება;
კულტურულ-შემოქმედებითი, შემეცნებითი და გასართობი ღონისძიებების მოწყობა, ქართველი ახალგაზრდების ჩართვა
სხვადასხვა ღონისძიებებში, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა, ახალგაზრდების ცოდნისა და უნარების გაღრმავება
სხვადასხვა მიმართულებით;
პროგრამა „მომავლის ბანაკის“ ფარგლებში
ქართველი და უცხოელი ახალგაზრდების აქტიური დასვენებით
უზრუნველყოფა;
ბანაკების ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება;
პროგრამა „ახალგაზრდული ფესტივალის“ ფარგლებში
კულტურულ-შემოქმედებითი, შემეცნებითი და გასართობი
ღონისძიებების მოწყობა, ქართველი ახალგაზრდების ჩართვა სხვადასხვა აქტივობებში, ცხოვრების ჯანსაღი წესის
პროპაგანდა, ახალგაზრდების ცოდნისა და უნარების გაღრმავება სხვადასხვა მიმართულებით.
პროექტის მოსალოდნელი საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართული, ბავშვთა და ახალგაზრდული კავშირების აქტივობების ზრდა;
საბოლოო შედეგი
ქართველ და უცხოელ ახალგაზრდებს შორის საქმიანი თანამშრომლობა;
ახალგაზრდებში გაზრდილი სამოქალაქო ცნობიერება და კანონის პატივისცემა;
ახალგაზრდების მხრიდან თავისუფალი დროის შინაარსიანი და ეფექტური ხარჯვა;
235
კულტურულ-შემოქმედებით და საერთაშორისო ღონისძიებებში მეტი წახალისებული და მოტივირებული ახალგაზრდის
ჩართვა;
საბოლოო შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - ახალგაზრდულ პროექტებში ჩართულია - 84 300 ბენეფიციარი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროექტებში ჩართულ ბენეფიციართა რაოდენობის გაზრდა 100 300- მდე;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3-15%;
შესაძლო რისკები - ანაკლიის ბანაკის შესაძლო დემონტაჟი, ახალგაზრდული პროექტების კონკურსში მონაწილე
ორგანიზაციების კვალიფიკაციის დონე, სახელმწიფო ტენდერების განხორციელებით შესყიდული მომსახურების ხარისხსა
და კვალიფიკაციასთან დაკავშირებული პრობლემები (ინტელექტუალური მომსახურების შესყიდვისას ხარისხისა და
გამოცდილების კორტროლის მექანიზმების სისუსტე)
სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო (55 00)
პროექტის აღწერა და
მიზანი
იკვლევს და საქართველოს მთავრობას წარუდგენს საქართველოში რელიგიის სფეროში არსებულ მდგომარეობას;
ამზადებს რეკომენდაციებს, მათ შორის სამართლებრივი აქტების პროექტების სახით და გასცემს კონსულტაციებს
რელიგიური გაერთიანებებისათვის პრობლემატურ საკითხებზე;
ამზადებს რეკომენდაციებს კონსტიტუციური შეთანხმებით განსაზღვრული მიზნების და ამოცანების შესრულებასთან
დაკავშირებით;
იკვლევს ევროპის კავშირის ქვეყნებში არსებულ სახელმწიფოსა და რელიგიური ორგანიზაციების ურთიერთობათა
სისტემებს;
შეისწავლის საერთაშორისო და რეგიონული ორგანიზაციების გამოცდილებას და სტანდარტებს რელიგიის სფეროში;
კვლევების საფუძველზე შეიმუშავებს შესაბამის რეკომენდაციებს და წარუდგენს საქართველოს მთავრობას;
ამყარებს კავშირს და თანამშრომლობს სხვადასხვა სახელმწიფოთა ანალოგიურ ორგანიზაციებთან;
ქმნის და აწარმოებს რელიგიური გაერთიანებების შესახებ საინფორმაციო ბანკს;
უფლებამოსილი ორგანოებისათვის გასცემს რეკომენდაციებს რელიგიურ - საკულტო დანიშნულების ნაგებობების
მშენებლობის, მათი ადგილმდებარეობის
განსაზღვრის და სხვადასხვა შენობება-ნაგებობის რელიგიურ-საკულტო
დანიშნულების შენობად გარდაქმნის თაობაზე;
საქართველოს მთავრობის სახელით, უფლებამოსილია შეასრულოს შუამავლის ფუნქცია და მონაწილეობა მიიღოს იმ
დავებისა და საკითხების გადაწყვეტაში, რომელიც შეიძლება გაჩნდეს საქართველოში მოქმედ რელიგიურ გაერთიანებებს
შორის;
236
კანონმდებლობით დადგენილი წესით შეიმუშავებს წინადადებებს რელიგიის სფეროში განათლების შესახებ;
შეიმუშავებს წინადადებებს და რეკომენდაციებს სამოქალაქო საზოგადოებაში, განსაკუთრებით კი ახალგაზრდობაში
ტოლერანტული გარემოსა და შემწყნარებლობის მხარდასაჭერად;
ხელს უწყობს ინტერრელიგიური და კულტურათაშორისი დიალოგის გაღრმავებას რელიგიურ გაერთიანებათა შორის;
ახორციელებს პრემიერ-მინისტრის დავალებებს რელიგიის სფეროში.
პროექტის მოსალოდნელი რელიგიური გაერთიანებების შესახებ საინფორმაციო ბანკის შექმნა;
საბოლოო შედეგი
რეკომენდაციების მომზადება სამოქალაქო საზოგადოებაში, განსაკუთრებით კი ახალგაზრდობაში ტოლერანტული
გარემოსა და შემწყნარებლობის მხარდასაჭერად;
რეკომენდაციები რელიგიურ - საკულტო დანიშნულების ნაგებობების მშენებლობის, მათი ადგილმდებარეობის
განსაზღვრის და სხვადასხვა შენობება-ნაგებობის რელიგიურ-საკულტო დანიშნულების შენობად გარდაქმნის თაობაზე;
კავშირის დამყარება და თანამშრომლობა სხვადასხვა სახელმწიფოთა რელიგიურ ორგანიზაციებთან.
კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა (33 01)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო
კულტურის ერთიანი პოლიტიკის გატარება, მათ შორის სახელოვნებო, სამუზეუმო და კულტურული მემკვიდრეობის
სფეროში; კულტურის სფეროსთვის პროგრამულ ბიუჯეტირებასთან დაკავშირებით ნორმატიული აქტების შემუშავება;
სამინისტროს საინვესტიციო სტრატეგიის განხორციელება; კულტურის სტრატეგიით გათვალისწინებული სამოქმედო
გეგმის შემუშავება; სამინისტროს ფუნქციონირებისათვის ღონისძიებების გატარება.
პროგრამის მიზანია სრულყოფილი ადმინისტრირებისა და მართვის უზრუნველყოფა კულტურის, კულტურული
მემკვიდრეობისა და ხელოვნების სფეროებში ერთიანი პოლიტიკის შემუშავება, დაგეგმვა და მისი განხორციელების
კოორდინაცია; ქვეყანაში კულტურის პოლიტიკის ადაპტაცია და ჰარმონიზაცია ანალოგიურ საერთაშორისო პრაქტიკასთან.
პროექტის მოსალოდნელი კულტურის სფეროში
საბოლოო შედეგი
ჩამოყალიბება.
საბოლოო შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
პროგრამის
მიზნებით
გათვალისწინებული
პირობების
მართვის
მობილური
მექანიზმის
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - არასრული ელექტრონული სისტემა (მათ შორის საარქივო);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისი მართვის ელექტრონული სისტემა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3%;
237
შესაძლო რისკები - ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - სისტემაში არსებული 86 საბიუჯეტო ორგანიზაცია;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ოპტიმიზაცია და ერთგვაროვანი ფუნქციის მატარებელი სსიპ-ების გაერთიანება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3%;
შესაძლო რისკები - ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - კულტურის სტრატეგია;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - კულტურის სტრატეგიის სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიებების სრულად
შესრულება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3%;
შესაძლო რისკები - ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
4.
საბაზისო მაჩვენებელი - სისტემის მართვაში არსებულ მენეჯმენტში დასაქმებულთა რაოდენობა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სამინისტროს სისტემის მართვაში დასაქმებულთა ოპტიმალური რაოდენობა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3%;
შესაძლო რისკები - -ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა
სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
(39 01)
საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო
სამინისტროს პროგრამების შეუფერხებელი განხორციელება;
ფიზიკური აღრზდისა, სპორტისა და ახალგაზრდობის სფეროში ქვეყნის ერთიანი პოლიტიკის შემუშავება, დაგეგმვა და
მისი რეალიზების კოორდინაცია;
სპორტის განვითარებისათვის სათანადო პირობების შექმნა და ძირითად მიმართულებათა განსაზღვრა;
პროფესიული და მოყვარულთა სპორტული კლუბებისა და ორგანიზაციების სტატუსის განსაზღვრა;
სპორტში აკრძალულ მასტიმულირებელ საშუალებათა (დოპინგი) გამოყენების აღმოფხვრის ღონისძიებათა განხორციელება;
სპორტისა და ახალგაზრდობის სფეროში საინვესტიციო და საქველმოქმედო საქმიანობის განხორციელების ხელშეწყობა;
ახალგაზრდა მეცნიერთა, სპორტსმენთა და შემოქმედთათვის სახელმწიფო მხარდაჭერა, კომპეტენციის ფარგლებში
სამეცნიერო-საგანმანათლებლო სფეროში სახელმწიფო პროგრამების შემუშავება და შესაბამის უწყებებთან ერთად მათი
განხორციელება;
კომპეტენციის ფარგლებში სპორტთან და ახალგაზრდობასთან დაკავშირებული კანონის პროექტების შემუშავება.
238
პროექტის მოსალოდნელი სპორტისა და ახალგაზრდობის სფეროში გატარებული ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკა.
საბოლოო შედეგი
.
საბოლოო შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - ახალგაზრდობის სფეროში მთავრობის მიერ დამტკიცებული 2017-2020 წლების სამოქმედო გეგმა.
განხორციელებული კვლევა სპორტის და ახალგაზრდობის სფეროში, საქართველოს მთავრობის მიერ 2014 წელს
დამტკიცებული სპორტის და ახალგაზრდობის სახელმწიფო პოლიტიკის დოკუმენტები. დახვეწილი სპორტის სახელმწიფო
მართვის მოდელი და გაუმჯობესებული თანამშრომლობა სპორტულ ორგანიზაციებთან;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სამოქმედო გეგმის განხორციელება, რომელიც გამომდინარეობს სპორტის და ახალგაზრდობის
სახელმწიფო პოლიტიკის დოკუმენტებიდან;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 0
239
საერთაშორისო ურთიერთობები და ევროატლანტიკურ სივრცეში ინტეგრაცია
კოდი
დასახელება
28 01
საგარეო პოლიტიკის განხორციელება
ევროპულ და ევროატლანტიკურ
სტრუქტურებში ინტეგრაციის
საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო
მინისტრის აპარატი
დიასპორის საკითხებში საქართველოს
სახელმწიფო მინისტრის აპარატი
სულ
20 00
21 00
2017 წლის
პროექტი
მ.შ.
საბიუჯეტო
სახსრები
მ.შ.
საკუთარი
სახსრები
2018 წლის
პროგნოზი
2019 წლის
პროგნოზი
2020 წლის
პროგნოზი
105,625.00
105,215.00
410.00
110,890.00
110,920.00
115,840.00
3,100.00
3,100.00
0.00
3,350.00
3,500.00
3,500.00
1,200.00
1,200.00
0.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
115,620.0
120,540.0
109,925.0
109,515.0
410.0
115,440.0
240
საგარეო პოლიტიკის განხორციელება (28 01)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო
საქართველოს სუვერენიტეტის განმტკიცება და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის ხელშეწყობა; საერთაშორისო
თანამეგობრობის ჩართულობით კონფლიქტის ესკალაციის პრევენცია და მშვიდობიანი გზით ქვეყნის დეოკუპაციის
პოლიტიკის განხორციელება;
საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების ე.წ. დამოუკიდებლობის არაღიარების პოლიტიკის განმტკიცება;
საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში უსაფრთხოებისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის უზრუნველყოფა;
იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა უსაფრთხო და ღირსეული დაბრუნების უზრუნველყობა;
ომითა და საოკუპაციო ხაზებით გაყოფილ მოსახლეობას შორის ნდობის აღდგენისა და ურთიერთობების გაღრმავების
ხელშეწყობა;
ევროკავშირთან საქართველოს პოლიტიკური ასოცირება და ეკონომიკური ინტეგრაცია
ევროპის ქვეყნებთან თანამშრომლობის გაღრმავება და საქართველოს საგარეო პოლიტიკური მიზნების მიმართ მათი
მხარდაჭერის უზრუნველყოფა;
აშშ–თან სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტიით გათვალისწინებული პროექტების განხორციელება და აშშ-ს როლის
გაძლიერება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მხარდაჭერის პროცესში;
საერთაშორისო ორგანიზაციების (გაერო, ეუთო, ევროპის საბჭო) ფარგლებში საქართველოსთან დაკავშირებული თემების
შენარჩუნება და აქტუალიზაცია.
რუსეთის ფედერაციასთან დაძაბული ურთიერთობების დეესკალაცია;
ცენტრალური აზიის რეგიონის ქვეყნებთან ორმხრივ და რეგიონულ დონეზე თანამშრომლობის განვითარება და გაღრმავება;
ქართული პროდუქციისთვის ახალი ბაზრების მოძიება, ქვეყნის ეკონომიკაში ინვესტიციების მოზიდვა, ტურიზმის
241
განვითარების ხელშეწყობა და სტიმულირება; სატრანსპორტო და ენერგეტიკულ სფეროებში მრავალმხრივი
თანამშრომლობა და ქვეყნის სატრანზიტო პოტენციალის განვითარება; საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე
არსებული ბიზნეს-სუბიექტების მიერ საზღვარგარეთ უკანონო კავშირების და საქმიანობის პრევენცია; ასევე, საქართველოს
ოკუპირებულ რეგიონებში უცხო ქვეყნების ბიზნეს-სუბიექტების
მიერ უკანონო საქმიანობისა და კონტაქტების დამყარების პრევენცია; შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის
ორგანიზაციის (BSEC) ფორმატში რეგიონული და რეგიონთაშორისი თანამშრომლობის გაძლიერება და კონკრეტული
პროექტების განხორციელება;საერთაშორისო რეიტინგების გაუმჯობესება. საზღვარგარეთ საქართველოს მოქალაქეთა
ეფექტური მომსახურება და კრიზისულ სიტუაციებში შესაბამისი დახმარების გაწევა, მათი კანონიერი უფლებებისა და
ინტერესების დაცვის კუთხით მუშობის გაუმჯობესება;
საზღვარგარეთ საქართველოს მოქალაქეთა და იურიდიულ პირთა უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების დაცვა;
საზღვარგარეთ ქართული კულტურისა და ინტელექტუალური პოტენციალის წარმოჩენის ხელშეწყობა; უცხოეთში მყოფი
საქართველოს მოქალაქეების უფლებების დაცვა, მათთვის შეღავათანი პირობების შექმნა და სოციალური უსაფრთხოების
დონის ამაღლება.
საგარეო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა (28 01 01)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
საქართველოს საგარეოს საქმეთა სამინისტრო
გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის დარჩენილ წევრ ქვეყნებთან დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარება;
საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობების მიერ გადაფარვის არეალის გაზრდა;
ევროკავშირსა და NATO-ში ინტეგრაციის პროცესის ინტენსიფიკაცია;
2017 წლის განმავლობაში ევროკავშირის „აღმოსავლეთ პარტნიორობის“ ინიციატივის ფარგლებში დაგეგმილ
ღონისძიებებში საქართველოს აქტიური მონაწილეობა; საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შეთანხმების
იმპელემენტაცია და ასოცირების დღის წესრიგის განხორციელება; საქართველო-ევროკავშირის პოლიტიკური დიალოგის
ინტენსიფიკაცია; ევროკავშირის ერთიანი უსაფრთხოებისა და თავდაცვის პოლიტიკის (CSDP) ფარგლებში
თანამშრომლობის გაღრმავება.
ნატო-ს შემდგომ სამიტზე მოკავშირეების მხრიდან საქართველოს ევრო-ატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე მიღწეული
242
პროგრესის დაფიქსირება; ნატო-საქართველოს „არსებით ღონისძიებათა პაკეტის“ განხორციელების ხელშეწყობა; ნატო-ს
წევრ ქვეყნებთან აქტიური პოლიტიკური კონსულტაციების წარმოება; წლიური ეროვნული პროგრამით
გათვალისწინებული რეფორმების სათანადოდ წარმოჩენა.
საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტების განხორციელების მიზნით ორმხრივი და მრავალმხრივი ურთიერთობების შემდგომი
განვითარება და ინტენსიფიკაცია;
საერთაოშიროსო ორგანიზაციების ფარგლებში (გაერო, ეუთო, ევროპის საბჭო) თანამშრომლობის გაღრმავება საქართველოში
დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის განმტკიცების, ასევე კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების პროცესში
მათი როლის გაძლიერების მიზნით; საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა ომით დაშორიშორებულ
საზოგადობებს შორის ნდობის აღდგენის პროექტების განხორციელების მიზნით; საერთაშორისო ორგანიზაციების
მუშაობაში საქართველოს აქტიური მონაწილეობა და წარმომადგენლობითობის გაზრდის მიზნით შესაბამისი საარჩევნო
კამპანიების წარმოება; საქართველოს ცნობადობის გაზრდის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების გამართვა საერთაშორისო
ორგანიზაციების ფარგლებში.
საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში უცხო ქვეყნების ბიზნეს-სუბიექტების მიერ უკანონო საქმიანობისა და
კონტაქტების დამყარების პრევენცია;
აშშ-სთან, როგორც საქართველოს სტრატეგიულ პარტნიორთან, ორ ქვეყანას შორის სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტიის
ფარგლებში ორმხრივი ურთიერთობების კიდევ უფრო გაღრმავება დემოკრატიისა და მმართველობის, უსაფრთხოებისა და
თავდაცვის, ეკონომიკის, ვაჭრობისა და ენერგეტიკის, ასევე ხალხთაშორისი ურთიერთობებისა და კულტურული გაცვლების
მიმართულებებით; სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტიის ფარგლებში ოთხივე მიმართულებით დაგეგმილი პროექტების
წარმატებით განხორციელება და ახალი პროექტების დაგეგმვა; აშშ-ის მხარდაჭერისა და დახმარების ზრდა;საქართველოსა
და აშშ-ის აღმასრულებელ და საკანონმდებლო ხელისუფლებას შორის საქართველოში განხორციელებულ რეფორმებზე და
სხვა მნიშვნელოვან საკითხებზე ეფექტური კომუნიკაცია; აშშ-ის საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების
წარმომადგენლებთან, ასევე ბიზნეს წრეებთან, მედიასთან, არასამთავრობო სექტორთან და კვლევით ორგანიზაციებთან
მჭიდრო და ქმედითი თანამშრომლობა; მუშაობის გაგრძელება მაღალი დონის სავაჭრო და საინვესტიციო დიალოგის
ფარგლებში, მათ შორის, თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ხელშეკრულების მომავალში გაფორმების მიზნით; ინტენსიური
მუშაობა აშშ-ის მხარდაჭერის გასაძლიერებლად თანამშრომლობის მრავალმხრივ ფორმატებში.
ექსპორტის მხარდაჭერა; უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა; ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა და
სტიმულირება; სატრანსპორტო და ენერგეტიკულ სფეროებში მრავალმხრივი თანამშრომლობა და ქვეყნის სატრანზიტო
პოტენციალის განვითარება; ორმხრივი ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავება მთავრობათაშორისი ეკონომიკური
კომისიების გამართვის მეშვეობით; საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და ფინანსურ ინსტიტუტებთან (WTO, OECD, WIPO,
ILO, IMO, WMO, WHO, WCO, ICAO, ITU, ITC, BSEC, UNECE, UNDP, UNCTAD, UNEP, UNIDO, ESCAP, ECOSOC, FAO, IFAD,
UNWTO, EBRD, IMF, ADB, AIIB) თანამშრომლობის გაღრმავება და გაფართოება,
243
საერთაშორისო არენაზე საქართველოს ობიექტურად და პოზიტიურად წარმოჩენა, გარე სამყაროსათვის ქვეყნის სრული
პოტენციალის ეფექტიანად დემონსტრირების გზით; საერთაშორისო ასპარეზზე საქართველოს წარმოჩენა, როგორც
მდიდარი და მრავალფეროვანი კულტურის მქონე ქვეყნის, რომელიც ევროპული კულტურული სივრცის განუყოფელ
ნაწილს წარმოადგენს; საერთაშორისო კულტურულ ცხოვრებაში საქართველოს მეტი ჩართულობის ხელშეწყობა;
ძალისხმევის განხორციელება, როგორც ორმხრივ, ასევე მრავალმხრივ ფორმატში საერთაშორისო კულტურული და
ჰუმანიტარული თანამშრომლობის განვითარებისა და ერთობლივი საერთაშორისო პროექტების ხელშეწყობის
მიმართულებით; სამინისტროს მიერ მცირებიუჯეტიანი პროექტების თანადაფინანსება, განხორციელება; საქართველოგერმანიის წლის 2017 აღნიშვნა; საზღვარგარეთ არსებული ქართული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების დაცვის,
მათი რესტავრაცია/კონსერვაციის მიზნით ერთობლივი პროექტების შემუშავების ხელშეწყობა;აქტიური თანამშრომლობა
გაერთიანებული ერების განათლების, კულტურის და მეცნიერების ორგანიზაციასთან (UNESCO). იუნესკოს მმართველ და
დამხმარე ორგანოების, ასევე კომიტეტების მუშაობაში მონაწილეობა; თანამშრომლობა ფრანკოფონიასთან, CPLP-სა და სხვა
საერთაშორისო ორგანიზაციებთან; განათლების, კულტურისა და მეცნიერების პრიორიტეტულ სფეროებში იუნესკოს
დაფინანსებითა და ხელშეწყობით პროექტების გახორციელება;იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის ცენტრთან (UNESCO
WHC) თანამშრომლობა. საქართველოს მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლებთან დაკავშირებული პრობლემატიკის მოგვარების
ხელშეწყობა. მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლების, როგორც ქვეყანაში ტურიზმის განვითარების ერთ-ერთი ხელშემწყობი
ფაქტორის, პოპულარიზაცია და ახალი ძეგლების ნომინირების პროცესის ხელშეწყობა;მუშაობა UNESCO-ს და სხვა
საერთაშორისო ორგანიზაციების საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის
საკითხებში აქტიურად ჩართვის მიზნით.
საზღვარგარეთ საკონსულო სამსახურების გამართული და ეფექტიანი ფუნქციონირება; სამართლებრივი ბაზის დახვეწა და
საკონსულო სფეროში ორმხრივი და მრავალმხრივი ურთიერთობების გაღრმავება; საკონსულო საქმიანობის
განხორციელების/ გადაფარვის არეალის გაზრდა; საქართველოს მოქალაქეთათვის საზღვარგარეთ თავისუფალი
გადაადგილების არეალის გაფართოება
პროექტის მოსალოდნელი საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერის
შუალედური შედეგი
შემდგომი განმტკიცება;
საერთაშორისო მხარდაჭერის მობილიზება კონფლიქტის ესკალაციის პრევენციისა და რუსეთის ფედერაციის მიერ 2008
წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების სრულად შესრულების მიმართულებით;
ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების ეფექტიანობის გაზრდა და დღის წესრიგის მთავარ საკითხებზე პროგრესის
მიღწევა;
საქართველოში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მანდატის გაგრძელება და შემდგომი გაძლიერება;
საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების არაღიარების პოლიტიკის
შემდგომი გატარება;
საერთაშორისო თანამეგობრობის ინფორმირება საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და საოკუპაციო ხაზის
244
მიმდებარე ზონებში უსაფრთხოების, ჰუმანიტარული და ადამიანის უფლებათა კუთხით არსებულ მდგომარეობაზე;
საქართველოს ოკუპირებული რეგიონებიდან ლტოლვილებისა და იძულებით გადაადგილებული პირთა პრობლემატიკის
აქტუალიზაცია საერთაშორისო არენაზე, მათ შორის გაერო-ს გენერალური ასამბლეის მიერ შესაბამისი რეზოლუციის
მიღება;
საერთაშორისო თანამეგობრობის ხელშეწყობით, ნდობის აღდგენისა და ჩართულობის პოლიტიკის მიმართულებით
პროექტების განხორციელება;
ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების და ასოცირების დღის წესრიგის იმპლემენტაციისთვის შემუშავებული ეროვნული
სამოქმედო გეგმით 2017 წელს გათვალისწინებული აქტივობების შესრულება; ევროკავშირის „აღმოსავლეთ პარტნიორობის“
ინიციატივის ფარგლებში თანამშრომლობის შემდგომი გაღრმავება; ევროკავშირის კრიზისული სიტუაციების მართვის
ოპერაციებში საქართველოს ჩართულობის ხელშეწყობა; საქართველო-ევროკავშირს შორის ასოცირების შეთანხმებით
განსაზღვრული ინსტიტუციური ჩარჩოს ფარგლებში სხდომების გამართვა; მაღალი დონის ვიზიტების განხორციელება
საქართველოსა და ევროკავშირში.
NATO-ს წევრი ქვეყნების ჯგუფის ჩამოყალიბება, რომლებიც მზად იქნებიან შემდგომ სამიტზე საქართველოს საკითხის
ლობირებისთვის; „არსებითი პაკეტით“ გათვალისწინებული ღონისძიებების პრაქტიკული განხორციელებით ქვეყნის
თავდაცვისუნარიანობის ამაღლება; წლიური ეროვნული პროგრამის (ANP) წარმატებით განხორციელების შედეგად NATO-ს
სტანდარტებთან მიახლოვება.
აშშ–სთან სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტიის ფარგლებში მიმდინარე და დაგეგმილი პროექტების განხორციელება;
ქარტიით განსაზღვრული ოთხი სამუშაო ჯგუფისა და ერთი პლენარული სესიის გამართვა; ქარტიით განსაზღვრული
პრიორიტეტებისა და ინიციატივების ორმხრივ ხელშეკრულებებში ასახვა და ამ ხელშეკრულებების პუნქტების
იმპლემენტაციის დაწყება; საქართველოს მხარდაჭერის ზრდა აშშ-ის აღმასრულებელ და საკანონმდებლო, ასევე, კვლევით,
არასამთავრობო, ბიზნეს და მედია წრეებში; აშშ-ის მიერ პარტნიორებისთვის განკუთვნილი საგარეო დახმარების ფორმატში
საქართველოსთვის განკუთვნილი დახმარების შენარჩუნება ან/და ზრდა; აშშ-ის მიერ საქართველოს მხარდამჭერი
განცხადებების გაკეთება და რეზოლუციების მიღება; აშშ-სა და საქართველოს შორის სავაჭრო- საინვესტიციო
ურთიერთობების გაღრმავება, საუკეთესო შემთხვევაში მოლაპარაკებების დაწყება ორ ქვეყანას შორის თავისუფალი
ვაჭრობის შეთანხმების გაფორმების მიზნით; როგორც აშშ-ის, ისე საქართველოს მხრიდან მაღალი და უმაღლესი დონის
ვიზიტების განხორციელება.
საქათველოს ევროპული და
შენარჩუნება;
ევროატლანტიკური
ინტეგრაციის
მისწრაფებებისადმი საერთაშორისო მხარდაჭერის
ლათინური ამერიკის, კარიბის ზღვის აუზის, აზიის, აფრიკის, ავსტრალიისა და ოკეანეთის რეგიონის ქვეყნებთან
სხვადასხვა ვიზიტების, კონსულტაციების თუ სხვა სახის ღონისძიებების მეშვეობით მუდმივი კავშირების შენარჩუნება და
განმტკიცება;
245
ცენტრალური აზიის რეგიონის ქვეყნების მიერ საქართველოს სატრანზიტო პოტენციალის უკეთ გამოყენება.
საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში საქართველოს მხარდამჭერი რეზოლუციების და სხვა დოკუმენტების მიღება;
საერთაშორისო ორგანიზაციების და მათი ინსტიტუტების ჩართულობა ქვეყანაში დემოკრატიის და ადამიანის უფლებების
დაცვის
ხარისხის
ამაღლების
უზრუნველსაყოფად;
საერთაშორისო
ორგანიზაციებში
საქართველოს
წარმომადგენლობითობის გაზრდა; საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში სხვადასხვა ღონისძიებების მოწყობით
საქართველოს ცნობადობის გაზრდა; საერთაოშიროსო ორგანიზაციების ფარგლებში არსებულ ფორმატებში საერთაშორისო
თანამეგობრობის ინფორმირება ოკუპირებულ რეგიონებში და საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე ზონებში არსებულ
უსაფრთხოებისა და ჰუმანიტარულ მდგომარეობაზე; საქართველოში, მათ შორის ოკუპირებულ რეგიონებში და საოკუპაციო
ხაზის მიმდებარე ზონებში საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლების, ასევე ეუთოსთან და გაეროსთან წევრისახელმწიფოების მუდმივი წარმომადგენლების ვიზიტების განხორციელება; ვიზიტების შესახებ
ანგარიშების
მომზადება/ანგარიშებში ასახვა.
თანამედროვე ეკონომიკური ურთიერთობების მსოფლიო სისტემაში საქართველოს სრულფასოვანი ჩართვა; საქართველოს
საექსპორტო შესაძლებლობების ზრდა, ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება, სატრანზიტო დერეფნების
მნიშვნელობის გაზრდა; საქართველოს საინვესტიციო გარემოს, ეკონომიკური რეფორმების, ადგილობრივი რესურსების,
აგრეთვე საქართველოს საგარეო სავაჭრო და ევროკავშირის ბაზარზე შექმნილი პრეფერენციული სავაჭრო რეჟიმების (მათ
შორის, DCFTA, EFTA) შესახებ საერთაშორისო პარტნიორების ცნობადობის ამაღლება; საქართველოსა და უცხოეთის
ქვეყნების ბიზნესის წარმომადგენელთა შორის კავშირების დამყარება; საერთაშორისო ორგანიზაციების ეგიდით
ჩატარებული პროექტების რაოდენობის ზრდა.
საქართველოს და მისი მდიდარი კულტურისა და ინტექლექტულური პოტენციალის პოპულარიზაცია; საერთაშორისო
კულტურულ და საგანმანათლებლო და სამეცნიერო საქმიანობაში მაქსიმალურად ჩართვა; საზღვარგარეთ არსებული
ქართული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების დაცვის ხელშეწობა;
იუნესკოსა და სხვა საერთაშორისო
ორგანიზაციების პროექტებსა და პროგრამებში ჩართვა.
მრავალმხრივი თანამშრომლობის ფორმატში მიმდინარეობს მუშაობა მრავალმხრივ საერთაშორისო ხელშეკრულებებზე,
რომლებთანაც შეერთება საქართველოსთვის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია;
თანამედროვე ტექნოლოგიების და ახალი მექანიზმების დანერგვა/ გაუმჯობესება; სამართლებრივი აქტების პროექტების
შემუშავება და კონსულტაციების დაგეგმვა; საჭიროებით მიხედვით, ახალი საკონსულო დაწესებულებების გახსნა და
საპატიო კონსულების ქსელის გაფართოება; უვიზო მიმოსვლის შესახებ შეთანხმებების გაფორმება პრიორიტეტულ
ქვეყნებთან.
246
შუალედური შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და სხვადასხვა ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანოების მიერ
საქართვლოს მხარდამჭერი რეზოლუციები/განცხადებები/გადაწყვეტილებები
2.
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების ფარგლებში სამუშაო ჯგუფების შეუფერხებელი
ფუნქციონირება და დღის წესრიგის მთავარ საკითხებზე საგნობრივი დისკუსიების გამართვა
3.
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების ე.წ. დამოუკიდებლობის აღიარების საფრთხის
შემცირება
4.
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ნდობის აღდგენისკენ მიმართული საერთაშორისო პროექტების რაოდენობა
5.
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ევროკავშირის კრიზისული სიტუაციების მართვის ოპერაციებში შერჩეული ქართველი
კანდიდატების მონაწილეობა
6.
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ევროკავშირთან პოლიტიკური დიალოგის გაღრმავება
7.
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის წევრი ქვეყნების მიერ წლიური ეროვნული პროგრამის
დადებითი შეფასება; საქართველოს NATO-ში ინტეგრაციის მხარდამჭერი ქვეყნების რაოდენობის გაზრდა
8.
მიზნობრივი მაჩვენებელი - აშშ-ის ადმინისტრაციისა და კონგრესის მიერ საქართველოს მხარდაჭერისა და დახმარების
ზრდა. აგრეთვე, საქართველოს მხარდამჭერი რეზოლუციებისა და განცხადებების მიღება; საქართველოს ევროპულ და
ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის პროცესის მხარდაჭერა; აშშ-სთან სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტიით
გათვალისწინებული პრიორიტეტების ორმხრივ ხელშეკრულებებში ასახვა და მათი იმპლემენტაცია; აშშ-ის საკანონმდებლო
და აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან თანამშრომლობის ინტენსიფიკაცია; სამომალოდ საქართველოსა
და აშშ-ს შორის თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმების გაფორმების შესაძლებლობა
9.
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოსთან დიპლომატიური ურთიერთობების მქონე ქვეყნების რაოდენობა
10.
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სხვადასხვა სახელმწიფოებთან გაფორმებული ხელშეკრულებები
11.
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობების და გადაფარვის
ქვეყნების რაოდენობა
12.
247
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საერთაშორისო ორგანიზაციების არჩევით სტრუქტურებში საქართველოს კანდიდატურების
რაოდენობა
13.
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობების მიერ საქართველოს
საინვესტიციო და ტურისტული პოტენციალის წარმოსაჩენად განხორციელებული ღონისძიებები - პრეზენტაციები,
გამოფენები, ფორუმები, ბიზნეს-დელეგაციების ვიზიტები, თანამშრომლობით დაინტერესებული კომპანიების
წინადადებები, მედია-კამპანიები; ორმხრივი ეკონომიკური თანამშრომლობის კომისიების სხდომების ოქმის შესრულება
14.
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობების მიერ, სამინისტროს ხელშეწყობით
განხორციელებული კულტურული პროექტები, მათ შორის ქართული კულტრული მემკვიდრეობის ძეგლების დაცვის
მიმართულებით;იუნესკოს ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები და იუნესკოს მმართველ და დამხმარე ორგანოებში
მონაწილეობა; ოკუპირებულ ტერიტორიებზე კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საკითხებთან დაკავშირებით
გადადგმული ნაბიჯები
15.
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საკონსულო სამსახურების მიერ მოქალაქეებისათვის საკონსულო მომსახურება და, ასევე,
კრიზისულ ან გადაუდებელ სიტუაციებში გაწეული დახმარების ეფექტიანობის ზრდა; საქართველოს მოქალაქეთათვის
საკონსულო მომსახურების ხელმისაწვდომობის ზრდა; საქართველოს მოქალაქეების უცხოეთში ლეგალურად
მოგზაურობისა და ყოფნის შესაძლებლობის ზრდა
საერთაშორისო ორგანიზაციებში არსებული ფინანსური ვალდებულებების უზრუნველყოფა (28 01 02)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო
პროექტის აღწერა და
მიზანი
საერთაშორისო ორგანიზაციების აქტიური წევრობა ქვეყნის ეროვნული ინტერესების და უსაფრთხოების უზრუნველყოფის
მიზნით.
პროექტის მოსალოდნელი საქართველოს იმიჯის გაუმჯობესება საერთაშორისო არენაზე; პოლიტიკური და ეკონომიკური მხარდაჭერის მიღება.
შუალედური შედეგი
შუალედური შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საერთაშორისო ორგანიზაციებში საქართველოს ფინანსური თუ სხვა ტიპის ვალდებულებების
შესრულება
2.
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საერთაშორისო ორგანიზაციების ეგიდით, საქართველოში განხორციელებული პროექტები
248
საერთაშორისო ხელშეკრულებების და სხვა დოკუმენტების თარგმნა და დამოწმება (28 01 03)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სსიპ - საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებათა თარგმნის ბიურო
საერთაშორისო ხელშეკრულებებისა და სხვადასხვა ოფიციალური დოკუმენტების თარგმნა / დამოწმება; სათარგმნი
მასალების რაოდენობის და სხვადასხვა ოფიციალური შეხვედრების სინქრონული თარგმნით მომსახურების
გაზრდა;გასაფორმებელი კონტრაქტების რაოდენობის გაზრდა;თარგმნის ხარისხის კიდევ უფრო მეტად დახვეწა; თარჯიმანთა კვალიფიკაციის და გამოცდილების ამაღლება;მთარგმნელებისთვის პერიოდულად პრაქტიკული სემინარების,
ტრეინინგების ჩატარება;მაღალი ხარისხის თანამედროვე, სინქრონული და ციფრული აპარატურის შეძენა;საქართველოში
აკრედიტებულ დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებთან ინტენსიური შეხვედრები;კანონით განსაზღვრული
არასაბიუჯეტო შემოსავლების გაზრდა;.
პროექტის მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
მთარგმნელებისთვის პერიოდულად პრაქტიკული სემინარების, ტრეინინგების ჩატარება, შესაბამისი სპეციალისტების
მოწვევით. შესასრულებელი შეკვეთების რაოდენობის გაზრდა; ხარისხის გაუმჯობესება - შემსრულებელთა კვალიფიკაციისა
და პასუხისმგებლობის ამაღლების გზით; თანამედროვე განმარტებითი და ტექნიკური ლექსიკონების, საცნობარო და
მეთოდური ლიტერატურის შეძენა (საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობების მეშვეობით),
თანამედროვე ელექტრონული ლექსიკონების შეძენა და მაღალი ხარისხის თანამედროვე, სინქრონული და ციფრული
აპარატურის შეძენა, პრესკონფერენციებისა და სხვა შეხვედრების მაღალი ხარისხით ჩატარება
შუალედური შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ბიუროში შემოსული და ნათარგმნი დოკუმენტების კლასიფიკაციის მიხედვით დახარისხება და
დაარქივება
2.
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის გაზრდა
3.
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სათარგმნი მასალების რაოდენობის ზრდა
4.
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ბიუროს, კანონით განსაზღვრული არასაბიუჯეტო შემოსავლების გაზრდა. სინქრონული
აპარატურით, მაღალი ხარისხის მომსახურება, სხვა კომპანიებთან შედარებით შეღავათიან ფასებში, რის შედეგადაც
სახელმწიფო ორგანიზაციებს შეუმცირდებათ საკმაოდ ძვირადღირებული მომსახურება
ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი
249
(20 00)
პროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - საინფორმაციო ცენტრი ნატოს შესახებ; ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინეგრაციის საკითხებში
საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
ნატო-საქართველოს კომისიის სხდომების კოორდინაცია;
საქართველოს 2015 წლის წლიური ეროვნული პროგრამის შემუშვება და განხრციელების მონიტორინგი და კოორდინაცია;
თვით-შეფასების დოკუმენტის მომზადება;
საზოგადოების ინფორმირება ნატო-სა და ნატო-საქართველოს ურთიერთობების შესახებ;
ნატოსთან არსებით ღონისძიებათა პაკეტის განხორციელებისადმი საერთაშორისო მხარდაჭერის მოპოვების ხელშეწყობა;
„ერთის მხრივ, ევროკავშირს და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებსა და მეორეს მხრივ,
საქართველოს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმებისა“ და „საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების დღის
წესრიგის“ 2015 წლის ეროვნული სამოქმედო გეგმის განხორციელების კოორდინაცია;
ევროკავშირის
ინიციატივების
„აღმოსავლეთ
პარტნიორობის”
(Eastern
Partnership)
და
„პარტნიორობა
მობილურობისათვის” (Mobility Partnership) ფარგლებში თანამშრომლობის განვითარება;
ევროინტეგრაციის საკითხთა კომუნიკაციისა და ინფორმაციის შესახებ საქართველოს მთავრობის 2014-2017 წლების
სტრატეგიის 2015 წლის სამოქმედო გეგმის განხორციელების კოორდინაცია;
ევროკავშირის დახმარების ფარგლებში გათვალისწინებული საერთაშორისო ფინანსური შეთანხმებების მომზადება და
ხელმოწერა,
მიმდინარე ევროკავშირის პროექტების დაგეგმვისა და განხორციელების ეფექტური კოორდინაცია
დახმარების მიმღები დარგობრივი უწყებების შესაძლებლობების გაზრდა ევროკავშირის დახმარების პროექტების
განხორციელების პროცედურების შესახებ.
დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი (21 00)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი
ქართული დიასპორის მაქსიმალური ჩართვა ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკურ და კულტურულ ცხოვრებაში, შესაბამის
სახელმწიფო უწყებებთან თანამშრომლობით მათთვის კონკრეტული პროექტების შეთავაზება და მათი პოპულარიზაცია;
ყოველწლიურად საქართველოში დიასპორის დღის აღნიშვნა და ამ დღისადმი მიძღვნილ კულტურულ ღონისძიებებში
ქართული დიასპორის წარმომადგენელთა ჩართვა;
უცხოეთში მცხოვრები თანამემამულეების, საზღვარგარეთ არსებული დიასპორული ორგანიზაციების, საკვირაო სკოლებისა
250
და შემოქმედებითი კოლექტივების მხარდამჭერი ღონისძიებების დაფინანსება, ქართული სახლების არეალის გაფართოება;
საქართველოში და საზღვარგარეთ ბიზნეს-სამეცნიერო ფორუმების გამართვა, ქართული კომპანიების დიასპორულ
ორგანიზაციებთან დაკავშირება, უცხოეთში მოღვაწე ქართველი ბიზნესმენებისათვის საინვესტიციო პროექტების
შეთავაზება და საქართველოში უცხოური ინვესტიციების მოსაზიდად ქართული დიასპორის კავშირების გამოყენება.
სამშობლოდან სხვადასხვა მიზეზების გამო, გასული მოსახლეობის მაქსიმალური ჩართვა ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკურ
და კულტურულ ცხოვრებაში, ხოლო შესაბამის სახელმწიფო უწყებებთან თანამშრომლობით, მათთვის კონკრეტული
პროექტების შეთავაზება და პოპულარიზაცია.
სხვადასხვა ქვეყანაში არსებული ქართული სათვისტომოების ერთმანეთთან დაახლოება; დიასპორული პოლიტიკის
შემუშავებაში საერთო შეხედულებების ჩამოყალიბება; დაგროვილი გამოცდილებების გაზიარება; დიასპორებსა და ქართულ
საზოგადოებას შორის ურთიერთობის გაღრმავება.
საბოლოო შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - სხვადასხვა ქვეყანაში არსებული ქართული სათვისტომოების ერთმანეთთან დაახლოება
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - დიასპორული პოლიტიკის შემუშავებაში საერთო შეხედულებების ჩამოყალიბება
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - დიასპორებსა და ქართულ საზოგადოებას შორის ურთიერთობის გაღრმავება
251
სოფლის მეურნეობა
კოდი
37 01
37 03
37 02
37 04
დასახელება
სოფლის მეურნეობის განვითარების
პროგრამა
მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება
სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა
და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა
სოფლის მეურნეობის დარგში
სამეცნიერო კვლევითი ღონისძიებების
განხორციელება
სულ
2017 წლის
პროექტი
მ.შ.
საბიუჯეტო
სახსრები
მ.შ.
საკუთარი
სახსრები
2018 წლის
პროგნოზი
2019 წლის
პროგნოზი
2020 წლის
პროგნოზი
183,825.00
176,440.00
7,385.00
206,945.00
178,385.00
170,000.00
32,750.00
32,400.00
350.00
30,350.00
30,350.00
30,350.00
28,060.00
22,700.00
5,360.00
29,580.00
28,580.00
28,580.00
6,600.00
6,600.00
0.00
6,500.00
6,500.00
6,500.00
243,815.0
235,430.0
251,235.0
238,140.0
13,095.0
273,375.0
252
სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა (37 01)
პროგრამის
განმახორციელებელი
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; სსიპ „სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო“;
ააიპ „სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო“; შპს „საქართველოს მელიორაცია“
პროექტის აღწერა და
მიზანი
ქვეყნის აგრარულ სექტორში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და რეფორმების განხორციელება ეროვნული
ტრადიციებისა და საერთაშორისო გამოცდილებით;
წყალსაცავების, სარწყავი და დამშრობი სისტემის რეაბილიტაცია;
სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის ტექნიკური ექსპლუატაცია და სამელიორაციო დანიშნულების ტექნიკის შეძენა;
ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაციის ღონისძიებების განხორციელება;
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების ხელშეწყობა;
კოოპერატივებისათვის საწარმოო ინფრასტრუქტურის შექმნა;
სოფლის მეურნეობის პირველადი წარმოების გადამუშავების და შენახვა-რეალიზაციის რგოლების უზრუნველყოფა იაფი
და ხელმისაწვდომი ფულადი სახსრებით;
აგროსექტორში დაზღვევის განვითარების ხელშეწყობა;
სანერგე მეურნეობების მოწყობის და მრავალწლიანი კულტურების ბაღების გაშენების ხელშეწყობა;
კერძო და სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული გაველურებული ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაცია;
თანამედროვე სტანდარტების ჩაის გადამამუშავებელი სიმძლავრეების შექმნა;
მიწის აღდგენითი სამუშაოების ჩატარება.
სადემონსტრაციო ნაკვეთების მოწყობა, სადაც ფერმერებს ჩაუტარდებათ საველე სწავლებები;
პროექტის მოსალოდნელი სარწყავი და დამშრობი ინფრასტრუქტურის განვითარება;
საბოლოო შედეგი
სარწყავი მიწების წყლით უზრუნველყოფის გაუმჯობესება;
ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის ცნობადობის ზრდა;
სოფლის მეურნეობის დარგში ახალი საწარმოების შექმნა;
სოფლის მეურნეობის პირველადი წარმოების გაფართოება;
სოფლის მეურნეობის საწარმოებისთვის შეღავათიანი აგროკრედიტის ხელმისაწვდომობის ზრდა;
აგროდაზღვევის განვითარება;
სანერგე მეურნეობების განვითარება;
253
საბოლოო შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლები მოცემულია თითოპეული ქვეპროგრამის მიხედვით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოსავლიანობა; სექტორში დასაქმებულ ფერმერთა
რაოდენობა; სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის ექსპორტის ზრდა და ქვეყნის სასურსათო უსაფრთხოების მაჩვენებლის
გაუმჯობესება; გასარწყავებული და დაშრობილი ფართობების მაჩვენებელი; შეღავათიანი აგროკრედიტებით
დაფინანსებულ პირთა რაოდენობა; დაზღვეული სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთების რაოდენობა; გაშენებული
მრავალწლიანი კულტურის ბაღების და სანერგე მეურნეობების რაოდენობა; სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მიერ
წარმოებული პროდუქციის რაოდენობა; ჩაის წარმოების ზრდა
სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა (37 01 01)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
აგრარული სექტორის განვითარების პრიორიტეტულ მიმართულებათა განსაზღვრა და
შესაბამისი პროგრამების
შემუშავება;
მელიორაციის სფეროს განვითარების, მიწის რაციონალურად გამოყენების, ნიადაგის კონსერვაციის, ნაყოფიერების
აღდგენა-გაუმჯებესების სფეროში ერთიანი პოლიტიკის შემუშავება;
სოფლის მეურნეობის დარგის განვითარების სტრატეგიისა და დარგობრივი სამოქმედო გეგმის შემუშავება;
სოფლის მეურნეობის დარგის მარეგულირებელი სამართლებრივი აქტების ევროკავშირის კანონმდებლობასთან
ჰარმონიზაციის უზრუნველყოფა;
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების მართვა და ადმინისტრირება;
საერთაშორისო ორგანიზაციების საწევრო გადასახადის გადახდა;
პროექტის მოსალოდნელი ორიენტირებულია თითოეული ქვეპროგრამის მიზნების გათვალისწინებით მათ მოსალოდნელ შუალედური შედეგების
შუალედური შედეგი
მიღწევაზე.
შუალედური შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - მიმდინარეობს: მეცხოველეობის, მემცენარეობის და მეთევზეობის, სურსათის უვნებლობის,
ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის დარგების განვითარებისათვის შემუშავებული ახალი ღონისძიებების
განხორციელებისა და საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფის შედეგად შესაბამისი დარგების განვითარება; ჩატარებული
კვლევების და ანალიზის საფუძველზე, აგრეთვე სტატისტიკურ მონაცემთა ბაზებში არსებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით
254
ოპტიმალური სამოქმედო გეგმების შემუშავება და განხორციელება, ევროკავშირის კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაციის,
აგრეთვე ევროკავშირსა და საქართველოს შორის დადებულ ასოცირების შეთანხმებაში, რომელიც მოიცავს ღრმა და
ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმებას, სამინისტროს კომპეტენციას მიკუთვნებულ
საკითხებზე, ჰარმონიზაციისთვის აუცილებელი ზომების გატარების უზრუნველყოფით, ევროკავშირის ბაზარზე ქვეყნის
საექსპორტო პოტენციალის ზრდა, დაგეგმილი პროგრამების და ღონისძიებების შეუფერხებელი განხორციელება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მეცხოველეობის, მემცენარეობის და მეთევზეობის, სურსათის უვნებლობის, ვეტერინარიისა და
მცენარეთა დაცვის დარგების განვითარებისათვის შემუშავებული ახალი ღონისძიებების განხორციელებისა და
საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფის შედეგად შესაბამისი დარგების განვითარება; ჩატარებული კვლევების და ანალიზის
საფუძველზე, აგრეთვე სტატისტიკურ მონაცემთა ბაზებში არსებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით ოპტიმალური სამოქმედო
გეგმების შემუშავება და განხორციელება, ევროკავშირის კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაციის, აგრეთვე ევროკავშირსა და
საქართველოს შორის დადებულ ასოცირების შეთანხმებაში, რომელიც მოიცავს ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი
სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმებას, სამინისტროს კომპეტენციას მიკუთვნებულ საკითხებზე, ჰარმონიზაციისთვის
აუცილებელი ზომების გატარების უზრუნველყოფით, ევროკავშირის ბაზარზე ქვეყნის საექსპორტო პოტენციალის ზრდა,
დაგეგმილი პროგრამების და ღონისძიებების შეუფერხებელი განხორციელება
სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამის მართვა და ადმინისტრირება რეგიონებში (37 01 02)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
რეგიონებში
სოფლის
მეურნეობის განვითარების ერთიანი პოლიტიკის გატარებაში სამინისტროს ხელშეწყობა,
სამინისტროს პროგრამების შესახებ მოსახლეობის სისტემატიური ინფორმირება, დაინტერესებული პირებისათვის დარგის
შესაბამის საკითხებზე კონსულტაციების გაცემა, ტრენინგებისა და სწავლებებისა ორგანიზება.
პროექტის მოსალოდნელი სოფლის მეურნეობის დარგში მიმდინარე პროგრამებზე და ღონისძიებებზე, ასევე თანამედროვე ტექნოლოგიებზე
შუალედური შედეგი
ინფორმირებული და კვალიფიკაცია ამაღლებული ფერმერები.
შუალედური შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - უზრუნველყოფილია რეგიონებში სოფლის მეურნეობის განვითარების ერთიანი პოლიტიკის
გატარებაში სამინისტროს ხელშეწყობა, სამინისტროს პროგრამების შესახებ მოსახლეობის სისტემატიური ინფორმირება,
დაინტერესებული პირებისათვის დარგის შესაბამის საკითხებზე კონსულტაციების გაცემა, ტრენინგებისა და სწავლებებისა
ორგანიზება,;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - დარგში მიმდინარე პროგრამებზე და ღონისძიებებზე ინფორმირებული ფერმერები და სხვა
დაინტერესებული პირების რაოდენობა. თანამედროვე ტექნოლოგიების შესახებ ინფორმირებული და კვალიფიკაცია
ამაღლებული ფერმერთა რაოდენობა
255
სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია (37 01 03)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის მიზნით განხორციელდება :
წყალსაცავების, სარწყავი და დამშრობი სისტემების რეაბილიტაცია;
სარწყავი სისტემების ზონაში დამშრობი (საკოლექტორო) ქსელის რეაბილიტაცია;
საინჟინრო კვლევები, პროექტირება , ზედამხედველობა, ექსპერტიზა.
სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ღონისძიებებისათვის და სამელიორაციო
მომსახურეობის მიწოდების მიზნით, სპეციალური ტექნიკით, სატრანსპორტო საშუალებებით, მექანიზმებით,
მოწყობილობებითა და დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფა.
შპს „საქართველოს მელიორაციის“ სუბსიდირება სარწყავი და დამშრობი სისტემების ინფრასტრუქტურის ტექნიკური
ექსპლუატაციის ღონისძიებების, მექანიკური სატუმბი სადგურების და სხვა ჰოდროკვანძების ფუნქციონირების მიზნით
მოსახმარი ელექტროენერგიის ხარჯების, სამელიორაციო დანიშნულების ტექნიკის, სატრანსპორტო საშუალებებისა და სხვა
მანქანა-მექანიზმების მოვლა-შენახვის ღონისძებების და კომპანიის ფუნქციონირებისათვის საჭირო სხვა მიმდინარე
ხარჯების დასაფინანსებლად.
პროექტის მოსალოდნელი რეგულარული სარწყავი მიწის ფართობის ზრდა, წყლის რესურსების ეფექტური და ეკონომიური გამოყენება, სარწყავი
შუალედური შედეგი
მიწების წყლით უზრუნველყოფის გაუმჯობესება, სარწყავი მიწების მელიორაციული მდგომარეობის გაუმჯობესება,
დაშრობილი მიწის ფართობის ზრდა, სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება;
შუალედური შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2016 წლის აგვისტოს მდგომარეობით რეგულარული სარწყავი ფართობი შეადგენს (სარწყავი მიწის
ფართობი, რომელზეც შესაძლებელია რეგულარული წყლის მიწოდება საირიგაციო სისტემების მეშვეობით ) - 106.6 ათასი
ჰა-ს, ხოლო დაშრობილი მიწის ფართობი - 31.6 ჰა. სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის სრული რეაბილიტაციის პირობებში,
სამელიორაციო სისტემების მეშვეობით ( ამ სისტემებზე ჩამოკიდებული ფართობების მაჩვენებლებიდან გამომდინარე )
შესაძლებელი იქნება: ა) სარწყავი წყლის გარანტირებული მიწოდება სავარაუდოდ 364 355 ჰექტარ ფართობზე. მათ შორის
277 242 ჰა თვითდინებითი და 87 113 ჰა მექანიკური სისტემებით. ბ) მიწების დაშრობა სავარაუდოდ 105 000 ჰექტარ
ფართობზე. მათ შორის 27 168 ჰა მექანიკური წესით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - პირობითი სარწყავი მიწების კატეგორიიდან რეგულარულ სარწყავი მიწების კატეგორიაში
გადასული 11249 ჰა- მდე მიწის ფართობი; არსებულ- რეგულარულ სარწყავ ფართობზე წყლის მიწოდების გაუმჯობესება
დაახლოებით 942 ჰა- მდე; სარწყავი მიწების წყლით უზრუნველყოფის გაუმჯობესება დაახლოებით 18 977 ჰა-ზე; ახალი
სარწყავი მიწების ათვისება დაახლოებით 185 ჰა-ზე; რეაბილიტირებული საპროექტო დაშრობილი ფართობი დაახლოებით
256
4350 ჰა-ზე; დაშრობილი ფართობებიდან ჭარბი წყლის მოცილება დაახლოებით 940 ჰა ზე; ტექნიკური ექსპლუატაციის
ღონისძიებების გამხორციელების შედეგად გაიწმინდება და მოწესრიგდება, სავარაუდოდ - 1350 კილომეტრი სიგრძის
სარწყავი და სადრენაჟო არხი;შეკეთდება ან შეიცვლება სავარაუდოდ 110 კმ მილსადენი; შეკეთდება მსხვილი
ჰიდროტექნიკური ნაგებობა (კაშხალი, დიუკერი, აკვედუკი, გალერეა, გვირაბი, სათავე ნაგებობა), სავარაუდოდ 80
ერთეული;განხორციელდება სავარაუდოდ 1800 სხვადასხვა ჰიდროტექნიკური ერთეულის რემონტი ან შეცვლა ახლით
(ფარები, ურდულები, წყალგამყოფი კვანძები, ტუმბოები, ელექტრო და მექანიკური მოწყობილობები და სხვა);
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-15% ( ყველა ინდიკატორის მიხედვით);
შესაძლო რისკები - შესყიდვის პროცედურების შეფერხება, სხვა გაუთვალისწინებელი გარემოებები
ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაცია (37 01 04)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
ჩატარდება ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის გამოფენა-დეგუსტაციები,როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის
გარეთ,
რომლის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა წარმომადგენლობითი,
კულტურული და სარეკლამო
ღონისძიებები, რაც ხელს შეუწყობს ქართული პროდუქციის პოპულარიზაციას, დამატებითი გასაღების ბაზრების
მოპოვებას, ბიზნეს კონტაქტების დამყარებას და საკვებ-პროდუქტების საექსპორტო პოტენციალის გაზრდას.
პროექტის მოსალოდნელი მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის ცნობადობის ზრდა.
შუალედური შედეგი
აგროსასურსათო პროდუქციის ექსპორტის ზრდა.
შუალედური შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2015 წლიდან დღემდე ქართული პროდუქცია წარმოდგენილი იყო მსოფლიოს სხვადასხვა
ქვეყანაში გამართულ 11 საგამოფენო ღონისძიებაზე, ქვეყნის შიგნით მოეწყო 2 გამოფენა-დეგუსტაციის ღონისძიება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში სავარაუდოდ 7 და ქვეყნის შიგნით 2 გამოფენა-დეგუსტაციის
ღონისძიების მოწყობა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ხელშეწყობით დაგეგმილი
რამდენიმე (დაახლოებით 2-3) ღონისძიება ობიექტური მიზეზების გათვალისწინებით შესაძლებელია გაუქმდეს;
შესაძლო რისკები - სხვადასხვა გაუთვალისწინებელი გარემოებები
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის ღონისძიებები (37 01 05)
257
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სსიპ „სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო“
კოოპერაციის პოპულარიზაციის ხელშეწყობა.
კოოპერატივებში ქალთა და მოწყვლადი ჯგუფების წარმომადგენლების ჩართულობის სტიმულირება
საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფა.
კოოპერატივების ტექნიკით უზრუნველყოფის ხელშეწყობა.
კოოპერატივებისთვის საწარმოო ინფრასტრუქტურის შექმნა.
სავაჭრო ობიექტის (პავილიონი) მშენებლობა.
პროექტის მოსალოდნელი კოოპერატივებში
დაინერგება
თანამედროვე
ტექნოლოგიები
და
მეთოდოლოგიები.
შუალედური შედეგი
კოოპერატივები მზად იქნებიან სერთიფიცირებისა და სტანდარტიზაციის პროცედურებისათვის.
კოოპერატივები საქმიანობას განახორციელებენ ე.ე.მ.ს.-ის დახმარებით.
გაიზრდება კოოპერატივების მიერ წარმოებული პროდუქციის რეალიზაციის მაჩვენებლები.
ამაღლდება ქალებისა და მოწყვლადი ჯგუფების ჩართულობის დონე კოოპერაციულ წარმოებაში.
მოიმატებს კოოპერატივების მიერ წარმოებული პროდუქციის მოცულობა, შემცირდება დანახარჯები ამ პროდუქციის
წარმოებაზე.
სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების მიერ საკრედიტო რესურსებზე ხელმისაწვდომობის ზრდა.
კოოპერატივების კონკურენტუნარიანობის ზრდა.
შუალედური შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2016 წლის 1 აგვისტოს მდგომარეობით შექმნილია 1611 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი. 2015
წელს მეფუტკრეობის მხარდამჭერი პროგრამის ფარგლებში 7588 ფუტკრის სკა გადაეცა 98 კოოპერატივს, ასევე 1370 მოტობლოკის კომპლექტი და 55 ხელის სათესი მიეწოდა 1425 კოოპერატივს, მოეწყო საგადასახადო ტრეინინგი, რომელსაც 387
მეპაიე დაესწრო, მოეწყო კოოპერატივების მიერ წარმოებული სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის გამოფენა გაყიდვა, სადაც
664 მეპაიემ მიიღო მონაწილეობა, 2016 წელს მეფუტკრეობის განვითარების პროგრამის ფარგლებში 3401 სკა გადაეცა 98
კოოპერატივს, ხოლო 18 თაფლის საწური კი 18 კოოპერატივს;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 17 კოოპერატივს გადაეცემა რძის და ყველის წარმოებისათვის აუცილებელი აღჭურვილობა,
საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში აშენდება 2 ერთეული სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გადამამუშავებელი საწარმო
კოოპერატივებზე იჯარით გადაცემის მიზნით, აშენდება 2 ერთეული საცალო ვაჭრობის პავილიონი სადაც მოეწყობა
კოოპერატივების მიერ წარმოებული პროდუქციის გაყიდვა. მექანიზაციის ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში
განხორციელდება მექანიზაციის საშუალებების (ტრაქტორების) შეძენა სავარაუდოდ 40 კოოპერატივისათვის, სააგენტოს
30%-იანი თანადაფინანსების ფარგლებში;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - ბენეფიციარი კოოპერატივების დაბალი აქტივობა
258
სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვა (37 01 06)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სოფლის მეურნეობის დარგში დაგეგმილი და მიმდინარე პროექტების მართვა და ეფექტური განხორციელება.
პროექტის მოსალოდნელი ორიენტირებულია სააგენტოს მიერ განსახორციელებელი პროექტების მიზნების გათვალისწინებით მათ მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
შუაედური შედეგების მიღწევაზე.
შუალედური შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - უზრუნველყოფილია სოფლის მეურნეობის დარგში მიმდინარე პროექტების მართვა და ეფექტური
განხორციელება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - დაგეგმილი პროექტების შეუფერხებელი განხორციელება
შეღავათიანი აგროკრედიტები (37 01 07)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო
ქვეპროგრამის მიზანია სოფლის მეურნეობის პირველადი წარმოების, გადამუშავების და შენახვა-რეალიზაციის
საწარმოების უზრუნველყოფა იაფი და ხელმისაწვდომი ფულადი სახსრებით.
ბენეფიციარებზე სესხები (ან ლიზინგი) გაიცემა პროექტში მონაწილე საფინანსო ინსტიტუტებიდან, ხოლო ააიპ „სოფლის
მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო“ განახორციელებს ამ სესხების (ლიზინგის) საპროცენტო სარგებელის
თანადაფინანსებას და ზოგ შემთხვევაში, მონაწილეობას მიიღებს
როგორც სესხების უზრუნველყოფაში, ასევე
უზრუნველყოფის სახით წარდგენილი მიწის ნაკვეთების გამოსყიდვაში. პროექტის ბენეფიციარი შეიძლება იყოს
საქართველოს მოქალაქე ფიზიკური პირი და საქართველოს კანონმდებლობით რეგისტრირებული იურიდიული პირი.
სესხის (ლიზინგის) მიზნობრიობაა სოფლის მეურნეობის პირველადი და გადამამუშავებელი წარმოების საბრუნავი და
ძირითადი საშუალებების დაფინანსება.
ქვეპროგრამის ფარგლებში გასატარებელი ღონისძიებების დეტალური პირობები განისაზღვრება საქართველოს მთავრობის
მიერ;
პროექტის მოსალოდნელი სოფლის მეურნეობის დარგში ახალი საწარმოების შექმნა და არსებულის გაფართოება, სოფლის მეურნეობის პირველადი
შუალედური შედეგი
წარმოების გაფართოება, სოფლის მეურნეობის საწარმოებისთვის საბანკო კრედიტების გაიაფება და ხელმისაწვდომობის
259
გაზრდა, სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის ლიზინგით გაცემის ფორმის განვითარება, დარგში საბანკო სექტორის
მონაწილეობის გაფართოება;
შუალედური შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2013 წლიდან 2016 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით გაცემულია 705 726 311 ლარის და 215 133 540
აშშ დოლარის 26 485 სესხი; სულ დაფინანსებულია 150 ახალი საწარმო და გადაიარაღებულია 700 საწარმოზე მეტი;
მიზნობრივი
მაჩვენებელი
დაფინანსდება
120-მდე
ახალი
ან
არსებული
საწარმოს
გაფართოება/გადაიარაღება/მოდერნიზება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - ბენეფიციარების დაბალი აქტივობა
სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის სესხისა და ლიზინგის ვალდებულებების დაფარვა (37 01 08)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო
„არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - სოფლის მეურნეობის განვითარების ფონდის ანგარიშზე თანხის
გადარიცხვის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 18 იანვრის N36 და „იაპონური გრანტის პროგრამა 2KR ის
ფარგლებში საპარტნიორო ფონდში დეპონირებული თანხების გამოყენების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 27
დეკემბრის N2587 განკარგულებების შესაბამისად სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად გაფორმებული ლიზინგისა და
სასესხო ხელშეკრულებების ფარგლებში 2016 წლის ვალდებულების დაფარვა.
პროექტის მოსალოდნელი
გაფორმებული ლიზინგისა და სასესხო ხელშეკრულებების ფარგლებში გადასახდელი თანხის სრულად დაფარვა.
შუალედური შედეგი
შუალედური შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - სესხით და ლიზინგით შეძენილია შემდეგი სახის ტექნიკა: 605 ტრაქტორი; 56 კომბაინი; 1850
აგრეგატი; 20 სპეცტექნიკა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2017 წელს დასრულდება სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად გაფორმებული ლიზინგისა
და სასესხო ხელშეკრულებების ფარგლებში აღებული ვალდებულებების დაფარვა
აგროდაზღვევის უზრუნველყოფის ღონისძიებები (37 01 09)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო
260
პროექტის აღწერა და
მიზანი
ქვეპროგრამის მიზანია აგროსექტორში სადაზღვევო ბაზრის განვითარება, სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის ხელშეწყობა,
კონკურენტუნარიანობის ამაღლება, ფერმერებისთვის შემოსავლების შენარჩუნება და რისკების შემცირება. სასოფლოსამეურნეო კულტურების დაზღვევა განხორციელდება სადაზღვევო კომპანიების მიერ, ხოლო პროექტების მართვის
სააგენტო განახორციელებს სადაზღვევო პრემიების თანადაფინანსაებას საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი
პირობების შესაბამისად.
პროექტის მოსალოდნელი
შუალედური შედეგი
აგროსექტორში სადაზღვევო ბაზრის განვითარება;
ფერმერებისათვის შემოსავლების შენარჩუნება და რისკების შემცირება;
შუალედური შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2014 წლის 1 სექტემბრიდან 2016 წლის 31 მაისის მდგომარეობით გაცემულია 35 726 პოლისი;
დაზღვეული ფართობი შეადგენს 32 433 ჰა-ს, დაზღვეული მოსავლის ჯამური ღირებულება 270 420 041 ლარი, 2014-2015
წლებში ზარალის ოდენობამ შეადგინა 14 180 320 ლარი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 5 000 ჰა-მდე სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე სასოფლო-სამეურნეო კულტურათა
დაზღვევა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10 %;
შესაძლო რისკები - ბენეფიციარების დაბალი აქტივობა
დანერგე მომავალი (37 01 10)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო
ქვეპროგრამის მიზანია მეხილეობის დარგის განვითარევა თანამედროვე ტექნოლოგიებით მოწყობილი სანერგე
მეურნეობების და მრავალწლიანი კულტურების ბაღების გაშენების ხელშეწყობის გზით, რისთვისაც განხორციელდება
მრავალწლიანი კულტურების ბაღების და სანერგე მეურნეობების მოწყობის თანადაფინანსება. საქართველოს მთავრობის
მიერ დადგენილი პირობების შესაბამისად.
პროექტის მოსალოდნელი ახალი ინტენსიური/ნახევრად ინტენსიური ტიპის ბაღების გაშენება; მაღალხარისხიანი სანერგე მეურნეობების შექმნა;
შუალედური შედეგი
გადამამუშავებელი მრეწველობის სანედლეულო ბაზის გაზრდა; სოფლად მცხოვრებთა სოციალურ-ეკონომიკური
მდგომარეობის გაუმჯობესება;
შუალედური შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2015 წლის 1 აპრილიდან 2016 წლის 30 ივნისის ჩათვლით პროექტის ფარგლებში დაფინანსდა 241
261
ბენეფიციარი 1 438 ჰა ზე;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 1000 ჰექტრამდე მრავალწიანი კულტურის თანამედროვე ტიპის ახალი, ინტენსიური და
ნახევრადინტენსიური ბაღები. სავარაუდოდ 5 ახალი სანერგე მეურნეობა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%- 20%;
შესაძლო რისკები - კლიმატური პირობები, ბენეფიციარების დაბალი აქტივობა
ქართული ჩაი (37 01 11)
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო
ქვეპროგრამის მიზანია საქართველოში არსებული ჩაის პლანტაციების პოტენციალის მაქსიმალური გამოყენება, ჩაის
წარმოების სექტორში ეფექტური კოოპერაციის ხელშეწყობა, მაღალი ხარისხის ჩაის (მათ შორის ბიო ჩაის) წარმოების
ხელშეწყობა. აღნიშნულის უზრუნველსაყოფად განხორციელდება კერძო და სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჩაის
პლანტაციების რეაბილიტაციის ხარჯის თანადაფინანსება, როგორც კომპანიებისათვის ასევე კოოპერატივებისათვის,
სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჩაის პლანტაციების ეფექტური გამოყენების ხელშეწყობა მათი ბიზნეს ოპერატორებზე
იჯარის წესით გადაცემის გზით, სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებისთვის ჩაის გადამამუშავებელი დანადგარების
თანადაფინანსება, საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი პირობების შესაბამისად.
პროექტის მოსალოდნელი მცირემიწიან ფერმერთა კოოპერირების ხელშეწყობა (რომელთაც საკუთრებაში გააჩნია ჩაის პლანტაცია); ბიო და ორგანული
შუალედური შედეგი
ჩაის წარმოებისათვის ხელსაყრელი პირობების შექმნა; თანამედროვე სტანდარტების ჩაის გადამამუშავებელი
სიმძლავრეების შექმნა;
შუალედური შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2016 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით პროექტის ფარგლებში დამტკიცებულია 7 განაცხადი,
ჯამური ფართბი შეადგენს 147,9 ჰა-ს;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სავარაუდო სარეაბილიტაციო ფართობი - 380 ჰა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%;
შესაძლო რისკები - ჩაის რეაბილიტაცია აგროვადებიდან გამომდინარე უნდა განხორციელდეს მცირე დროის მონაკვეთში,
რამაც შეიძლება გამოიწვიოს მიზნობრივი მაჩვენებლების ცვლილება; ბენეფიციარების დაბალი აქტივობა
აგროსექტორის ხელშეწყობა/განვითარება (37 01 12)
262
ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
პროექტის ფარგლებში განხორციელდება სამი საირიგაციო სისტემების სრული რეაბილიტაცია (სათავე ნაგებობები,
მაგისტრალური არხები, პირველი და მეორე რიგის გამანაწილებელი არხები და შიდა სამეურნეო ქსელები).
შპს "საქართველოს მელიორაციის" ინსტიტუციონალური გაძლიერების მიზნით პროექტის მიერ დაქირავებული
საერთაშორისო ექსპერტების დახმარებით შემუშავდება ირიგაციის დარგის ეროვნული სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა,
შეიქმნება საკანონმდებლო ბაზა, რომელიც დაარეგულირებს მელიორაციის დარგს და წყალმომხმარებელთა ორგანიზაციებს.
პროექტის დაფინანსებით შპს "საქართველოს მელიორაციას" საერთაშორისო აუდიტორული კომპანია ჩაუტარებს სამწლიან
ფინანსურ აუდიტს. ასევე პროექტის ფარგლებში მოხდება კომპანიის აქტივების სრული ინვენტარიზაცია და შეფასება. შპს
"საქართველოს მელიორაცია" აღიჭურვება თანამდროვე ტექნიკით (GPS, წყალმზომები, საოფისე ტექნიკა).
ჩატარდება საირიგაციო სისტემების შიდა სამეურნეო ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, მიწის აღდგენითი სამუშაოები
მოეწყობა და თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღიჭურვება
(მაგ. ნაპირსამაგრები, ჯებირები, ხიდები და ა.შ).
სადემონსტრაციო ნაკვეთები, სადაც ფერმერებს ჩაუტარდებათ პრაქტიკული საველე სწავლება.
გაიცემა მცირე გრანტები ფერმერებისთვის (თანხის მაქსიმლური ოდენობა 15,000 აშშ დოლარის ექვივალენტი ლარში),
რომლის მიზანია მოსავლიანობის ზრდა და პროდუქციის ხარისხის ამაღლება და მსხვილი გრანტები აგრობიზნესისთვის
(მაქსიმლური ოდენობა 75 000 აშშ დოლარის ექვივალენტი ლარში), რომლის მიზანია მოქმედი საწარმოების
მოდერნიზაცია/განახლება, მათ მიერ წარმოებული პროდუქტის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით.
განხორციელდება ლილო მარტყოფის არხის, ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის ქვედა მაგისტრალური არხის მეორე და
მესამე
რიგის გამანაწილებლების,ზედა მაგისტრალური არხის, მეორე და მესამე რიგის გამანაწილებლების და სადრენაჟე
ინფრასტრუქტურის აღდგენა- რეაბილიტაცია.
პროექტის პირველი ფაზა - პროექტირება და კვლევები, დაფინანსდება მხარეების 50%-იანი თანამონაწილეობით.
საერთო ბიუჯეტის 35 % დაფინანსდება გრანტით,
პროექტის მეორე ფაზა - ინფრასტრუქტურული სამუშაოები,
ხანგრძლივობა 5 წელი.
ოპერირებისა და შენახვითი სამუშაოების ფაზა, რაც მოიცავს რეაბილიტაციის დასრულებიდან 10 წლის განმავლობაში
სისტემის ექსპლუატაციის ღონისძიებებს, ასევე ადგილობრივი ფერმერების ცნობადობისა და საექსტენციო პროგრამების
განხორციელებას.
პროექტის მოსალოდნელი რეგულარული სარწყავი მიწის ფართობის ზრდა, წყლის რესურსების ეფექტური და ეკონომიური გამოყენება, სარწყავი
შუალედური შედეგი
მიწების წყლით უზრუნველოყოფის გაუმჯობესება, სარწყავი მიწების მელიორაციული მდგომარეობის გაუმჯობესება,
სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება. შპს "საქართველოს მელიორაციის" ინსტიტუციონალური გაძლიერება.
სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის შემოსავლების მდგრადი ზრდა კლიმატზე ადაპტირებული სასოფლო-სამეურნეო
პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესების გზით. მცირე ფერმერების, ფერმერთა ჯგუფების და აგრობიზნესის სამუშაო
პირობების გაუმჯობესება. ფერმერთა კვალიფიკაციის ამაღლება.
263
შუალედური შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2016 წლის აგვისტოს მდგომარეობით რეგულარული სარწყავი ფართობი შეადგენს (სარწყავი მიწის
ფართობი, რომელზეც შესაძლებელია რეგულარული წყლის მიწოდება საირიგაციო სისტემების მეშვეობით ) - 106.6 ათასი
ჰა-ს. სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის სრული რეაბილიტაციის პირობებში, სამელიორაციო სისტემების მეშვეობით ( ამ
სისტემებზე ჩამოკიდებული ფართობების მაჩვენებლებიდან გამომდინარე ) შესაძლებელი იქნება სარწყავი წყლის
გარანტირებული მიწოდება სავარაუდოდ 364 355 ჰექტარ ფართობზე. მათ შორის 277 242 ჰა თვითდინებითი და 87 113 ჰა
მექანიკური სისტემებით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროექტის შედეგად წყლით უზრუნველყოფის გაუმჯობესება განხორციელდება 14 400 ჰა
ფართობზე, დამატებით 10 000 კომლისათვის ხელმისაწვდომი გახდება სარწყავი წყალი. სოფლის ინფრასტრუქტურის
(ხიდი, გზა) 4 რეაბილიტირებული ობიექტი. გაიცემა 50 მდე (15 000 აშშ დოლარის) გრანტი კერძო პირებისათვის და 10 მდე (
75 000 აშშ დოლარი) გრანტი აგრობიზნესისათვის; მიწის აღდგენითი სამუშაოები ჩატარდება 2 ობიექტზე; მოეწყობა 4
სადემონსტრაციო ნაკვეთი, გადამზადდება 400 მდე ფერმერი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-15% (ფერმერების სწავლება); 10-15% (სამშენებლო/სარეაბილიტაციო სამუშაოების
განხორციელება);
შესაძლო რისკები - პროექტში მონაწილე ფემერების დაბალი ინტერესი სწავლების მიმართ. საპროექტო დოკუმენტაციაში,
სარეაბილიტაციო სამუშაოების მიმდინარეობის დროს აღმოჩენილი გაუთვალისწინებელი ხარვეზები და კლიმატური
პირობები
მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება (37 03)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სსიპ - ღვინის ეროვნული სააგენტო
მევენახეობა-მეღვინეობის დარგის განვითარების, ახალი სამომხმარებლო ბაზრების ათვისების და მომხმარებლის
უხარისხო ღვინოპროდუქციისგან დაცვის მიზნით განხორციელდება:
ქართული ღვინოპროდუქციის საერთაშორისო და ადგილობრივი დეგუსტაციების, კონკურსების, გამოფენების და პრეს
ტურების მოწყობა, რომლის ფარგლებშიც ჩატარდება სხვადასხვა წარმომადგენლობითი და კულტურული ღონისძიებები;
სპეციალიზირებული უცხოური ჟურნალებისათვის საქართველოს მევენახეობა-მეღვინეობის შესახებ სტატიების
მომზადება-გამოქვეყნება;
სარეკლამო რგოლების დამზადება და ქართული ღვინის პოპულარიზაციის მიზნით საჭირო სხვა ღონისძებების
განხორციელება;
264
ქართული ღვინისა და კულინარიის შესახებ საგანმანათლებლო ღონისძიებების მოწყობა, როგორც საქართველოს, ასევე
საერთაშორისო ბაზრებზე.
ალკოჰოლიანი სასმელების სასერთიფიკაციო ან/და სერტიფიცირებული პარტიებიდან აღებული ნიმუშების შედარების
უზრუნველსაყოფად ლაბორატორიული კვლევის ჩატარება; ღვინის კომპანიების საერთაშორისო ბაზარზე
დამკვიდრებისათვის ლოჯისტიკური მხარდაჭერის ღონისძიებების განხორციელება.
მევენახეობის კადასტრის დანერგვა; ვენახების ფართობების აღრიცხვა;
საქართველოს ტერიტორიაზე აღმოჩენილი წიპწების და მერქნის შესწავლის ხელშეწყობა მოლეკულური გენეტიკის და
ამპელოგრაფიის მეთოდებით და თანამონაწილეობა არქეოლოგიურ გათხრებში წიპწების მოპოვების მიზნით;
მევენახეობის სფეროში დასაქმებული ფიზიკური პირების მიერ მიღებული ყურძნის მოსავლის რეალიზაციის ხელშეწყობის
მიზნით სუბსიდირების განხორციელება.
პროექტის მოსალოდნელი ახალი სამომხმარებლო ბაზრების ათვისება.
საბოლოო შედეგი
მომხმარებლის დაცვა ფალსიფიცირებული და უხარისხო პროდუქციისაგან. ვენახების ფართობებისა და ვაზის ჯიშების
დადგენა.
სანედლეულო ბაზის რესურსების დადგენა.
ვაზის წარმოშობის შესახებ ჩატარებული კვლევებით მიღებული შედეგის გამოყენებით ქართული ვაზისა და ღვინის
პოპულარიზაცია მსოფლიოს ბაზარზე.
საბოლოო შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2015წ.საქართველოდან მსოფლიოს 46 ქვეყანაში ექსპორტირებულია 36 071.4 ათასი ბოთლი (0,75 ლ)
ღვინო, რაც თანხობრივად 98.1 მლნ აშშ დოლარს შეადგენს. ღვინის, ბრენდის, ჭაჭის, ღვინომასალი, ჩამოსასხმელი ბრენდისა
და საბრენდე სპირტის ექსპორტის შედეგად მიღებულმა შემოსავალმა 146 548,6 ათასი აშშ დოლარი შეადგინა; 2015 წელს
მოეწყო ღვინისა და ალკოჰოლიანი სასმელების 16 გამოფენა მსოფლიოს 13 ქვეყანაში; ჩატარდა ქართული ღვინის 21
დეგუსტაცია -პრეზენტაცია საქართველოს ფარგლებს გარეთ; ყვარელის ადმინისტაციულ საზღვრებში უპილოტო საფრენი
აპარატით გადაღებული იქნა 13 სოფელი, 5 533.4 ჰექტარი ვენახი, რომლებიც წარმოდგენილია 8 588 სავენახე ნაკვეთის
სახით; რთველის ფარგლებში მიღებული და გადამუშავებული იქნა 148 349 ტონა ყურძენი; შეგროვილი იქნა 50 ვაზის
აბორიგენული და ველური ვაზის ნიმუშები მოლეკულური ანალიზისათვის;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ღვინოპროდუქციის მწარმოებელი კომპანიების მიერ ახალი ბაზრების ათვისება და არსებულ
ბაზრებზე ექსპოტრის ზრდა. ყურძნის მოსავლის სრულად დაბინავება
სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა (37 02)
პროგრამის
სსიპ „სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია“; სსიპ „სურსათის ეროვნული სააგენტო“
265
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვისა და ქვეყანაში ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობის მიღწევა-შენარჩუნებისა და
ცხოველთა ჯანმრთელობაზე კონტროლის განხორციელების მიზნით, ასევე ცხოველთა იდენტიფიკაცია/რეგისტრაციის
სისტემის ფუნქციონირების და ცხოველთა ჯანმრთელობაზე, მათ შორის ცხოველთა გადაადგილებაზე ზედამხედველობის,
სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებზე ზიანის მიყენების თავიდან აცილების, ხარისხიანი ვეტერინარული პრეპარატების
ბაზარზე განთავსებისა და მიმოქცევის მიზნით განხორციელდება სურსათის უვნებლობის სახელმწიფო კონტროლი,
ცხოველთა დაავადებების საწინააღმდეგო პროფილაქტიკური და იძულებითი ღონისძიებების ჩატარება და მათი
ლაბორატორიული კვლევა, ცხოველთა იდენტიფიკაცია-რეგისტრაცია, საკარანტინო და განსაკუთრებით საშიში მავნე
ორგანიზმების გავრცელების საწინააღმდეგო ღონისძიებების ჩატარება, პესტიციდების/აგროქიმიკატების ხარისხის
კონტროლი და ვეტერინარული აფთიაქებისა და სამკურნალოების მონიტორინგი.
პროექტის მოსალოდნელი სამომხმარებლო ბაზარზე მავნე სურსათის რეალიზაციის ფაქტების შემცირება/აღკვეთა.
საბოლოო შედეგი
ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობის მიღწევა/შენარჩუნება, სამომხმარებლო ბაზარზე უვნებელი ცხოველური წარმოშობის
პროდუქტების განთავსება.
განსაკუთრებით საშიში მავნებლებისაგან სტრატეგიული სასოფლო- სამეურნეო კულტურების დაცვა და მოსავლის
შენარჩუნება კლიმატური პირობების გათვალისწინებით.
ქვეყანაში საექსპორტო კონკურენტუნარიანი პროდუქციის წარმოების ხელშეწყობის უზრუნველყოფა.
ბაზარზე უსაფრთხო ვეტ-პრეპარატების მიმოქცევა და წუნდებული პროდუქციის შემცირება/აღკვეთა.
საბოლოო შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლები მოცემულია თითოეული ქვეპროგრამის მიხედვით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის შესაბამისობა კანონმდებლობით დადგენილ
ნორმებთან; მავნებელი სურსათით გამოწვეული მოწამვლის შედეგების შემცირება; ცხოველთა დაავადებების, ცხოველის და
ადამიანის საერთო დაავადებების რაოდენობის შემცირება და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობის მიღწევა- შენარჩუნება.
ცხოველთა იდენტიფიკაცია/რეგისტრაციის სისტემის ფუნქციონირების შედეგად ცხოველთა გადაადგილებაზე
ზედამხედველობით ახალი დაავადებების გამოვლინება და მათი პრევენციის მიზნით მიზნობრივი ვაქცინაციის ჩატარება.
სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის (მოსავლის) ხარისხობრივი და რაოდენობრივი ზრდა/გაუმჯობესება. სამომხმარებლო
ბაზარზე ფალსიფიცირებული ვეტერინარული პრეპარატების რაოდენობის მინიმუმამდე შემცირება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-15%;
შესაძლო რისკები - ქვეყანაში ახალი ეგზოტიკური დაავადების დაფიქსირება. ცხოველთა სულადობის ცვლილება.
კლიმატური პირობები
266
სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო კვლევითი ღონისძიებების განხორციელება (37 04)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სსიპ „სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი“
აგრარულ სფეროში დასაქმებულთათვის თანამედროვე აგროტექნოლოგიების გამოყენების ცნობიერების დონის ამაღლება;
საქართველოში გავრცელებული სასოფლო-სამეურნეო ცხოველების, ფრინველების, თევზებისა და სამეურნეო-სასარგებლო
მწერების ადგილობრივი ჯიშებისა და პოპულაციების მიკროსასელექციო გუნდების შექმნა.
ერთწლოვანი და მრავალწლოვანი კულტურების გენოფონდის მოძიება, აღდგენა, კონსერვაცია, საკოლექციო და სადედე
ნარგაობების შექმნა;
ერთწლოვანი კულტურების პირველადი მეთესლეობის განვითარება;
თესლისა და სარგავი მასალის სერთიფიცირების სისტემის დანერგვა საერთაშორისო სტანდარტების შესამაბისად;
ბიოაგროწარმოების დანერგვის ხელშეწყობა;
სურსათის უვნებლობის სფეროში რისკის შეფასება;
ხილისა და ბოსტნეულის შენახვის უნარიანობისა და ნედლად შენახვის ტექნოლოგიების კვლევა-შემუშავება;
საქართველოს ნიადაგების ნაყოფიერების აღდგენა-გაუმჯობესების მიზნით სხვადასხვა რეგიონების ნიადაგების
მდგომარეობის შესწავლა და სათანადო ღონისძიებების გატარება;
პროექტის მოსალოდნელი საქართველოში მოძიებული სასოფლო-სამეურნეო ცხოველების, ფრინველების, თევზებისა და სამეურნეო-სასარგებლო
საბოლოო შედეგი
მწერების ადგილობრივი ჯიშებისა და პოპულაციების ტიპიური სულადობის შესწავლა, მოშენება და შენარჩუნება.
ერთწლოვანი და მრავალწლოვანი კულტურების მოვლა-მოყვანის თანამედროვე ტექნოლოგიები შემუშავება, სურსათის
ხარისხის გაუმჯობესება.
მცენარეთა მოვლა-მოყვანის ბიოლოგიური და ეკოლოგიური ტექნოლოგიების შემუშავება;
ნიადაგის ლაბორატორიული კვლევების ერთიანი ეროვნული სტანდარტის შექმნა;
ნედლად შენახვის, შრობისა და სწრაფ გაყინვის ოპტიმალური რეჟიმების დადგენა ნედლეულის სახისა და ჯიშური
თავისებურებების გათვალისწინებით;
საბოლოო შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - აგრარულ სფეროში დასაქმებულთა შორის დაბალია ახალი თანამედროვე სასოფლო სამეურნეო
ტექნოლოგიების გამოყენების ცნობიერება; მინიმუმამდეა საქართველოში წარმოებული თესლისა და სარგავი მასალის
სერთიფიცირება; ნაკლებად შესწავლილია მცენარეთა და ცხოველთა აგრობიომრავალფეროვნება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - აგრარულ სფეროში დასაქმებულთა 20 % შორის, ამაღლებული იქნება თანამედროვე სასოფლოსამეურნეო ტექნოლოგიების გამოყენების ცნობიერება; მაქსიმალურად გაზრდილი იქნება საქართველოში წარმოებული
სერთიფიცირებული თესლისა და სარგავი მასალის რაოდენობა; განვითარებული და შენარჩუნებული იქნება ადგილობრივ
267
პირობებთან ადაპტირებული მცენარეთა და ცხოველთა აგრობიომრავალფეროვნება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - შესაძლო რისკების გათვალისწინებით ცდომილების მაჩვენებელი 30 %
სასამართლო სისტემა
კოდი
09 01
08 00
07 00
46 00
10 00
26 13
დასახელება
საერთო სასამართლოების სისტემის
განვითარება და ხელშეწყობა
საქართველოს უზენაესი სასამართლო
საქართველოს საკონსტიტუციო
სასამართლო
სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის
სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული
ბიურო
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი
საბჭო
სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიუროს
მომსახურებათა ეფექტიანობის
უზრუნველყოფა და ყველა
დაინტერესებული პირისათვის
ხელმისაწვდომობა
სულ
2017 წლის
პროექტი
მ.შ.
საბიუჯეტო
სახსრები
მ.შ.
საკუთარი
სახსრები
2018 წლის
პროგნოზი
2019 წლის
პროგნოზი
2020 წლის
პროგნოზი
53,670.00
53,470.00
200.00
56,690.00
58,690.00
59,690.00
7,700.00
7,700.00
0.00
8,000.00
8,500.00
9,000.00
3,410.00
3,410.00
0.00
3,410.00
3,410.00
3,410.00
26,200.00
3,000.00
23,200.00
26,200.00
26,000.00
27,000.00
2,700.00
2,700.00
0.00
2,700.00
2,700.00
2,700.00
25,989.00
0.00
25,989.00
15,775.00
15,775.00
15,775.00
115,075.0
117,575.0
119,669.0
70,280.0
49,389.0
112,775.0
268
სასამართლო სისტემა (07 00 - 10 00)
პროგრამის
განმახორციელებელი
სსაქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო, საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან არსებული სსიპ - საერთო
პროექტის აღწერა და
მიზანი
პროექტის აღწერა და მიზანი მოსამართლეთა ვაკანტური ადგილების ეტაპობრივად შევსება. შესაბამისად საკვალიფიკაციო
გამოცდებისა და კონკურსების ორგანიზება, მოსამართლედ გამწესება იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში სასწავლო კურსის
გავლის შემდეგ;
სასამართლოების დეპარტამენტი, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო, საქართველოს უზენაესი სასამართლო
სასამართლო შენობების სამშენებლო და სარემონტო/სარეკონსტრუქციო სამუშაოების ჩატარება;
ნაფიცი მსაჯულების და მსაჯულობის კანდიდატების უზრუნველყოფა კანონმდებლობით დადგენილი ყველა იმ ხარჯის
ანაზღაურებით, რომელიც დაკავშირებულია მათ მიერ საკუთარი მოვალეობის შესრულებასთან;
მოსამართლეთა ჯანმრთელობის დაზღვევით უზრუნველყოფა;
საქართველოს უზენაესი და საკონსტიტუციო სასამართლოების გამჭირვალობის და საჯაროობის პროცესის გაგრძელება;
პროექტის მოსალოდნელი 1. მოსამართლეებსა და სასამართლოს აპარატის თანამშრომლების მყარი სოციალური გარანტიები;
საბოლოო შედეგი
2. მოხდება ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტის განვითარება;
3. სასამართლოს მიმართ საზოგადოებაში ავტორიტეტის და ნდობის ამაღლება;
4. მართლმსაჯულებია გახდება უფრო სწრაფი და ეფექტური;
5. კონსტიტუციური კანონიერების, ადამიანის კონსტიტუციური უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვა.
საბოლოო შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - გარემონტებული და შესაბამისი სტანდარტებით აღჭურვილი სასამართლო შენობების რაოდენობა 61;
269
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სასამართლო შენობა - 63. გარემონტდება სიღნაღის სასამართლო შენობა და აშენდება ბორჯომის
ახალი სასამართლო შენობა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 0%;
შესაძლო რისკები - მიმწოდებელი კომპანიის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა
სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო (46 00)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო
სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიზანია კანონმდებლობით
დადგენილი წესით და კვალიფიციური ექსპერტების მეშვეობით განსაზღვრული ექსპერტიზისა და გამოკვლევების
ჩატარება, შესაბამისი დასკვნის შედგენა და გაცემა საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე.
პროექტის მოსალოდნელი სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო, კანონმდებლობით მინიჭებული
საბოლოო შედეგი
ფუნქციების ფარგლებში, უზრუნველყოფს საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი მომსახურების გაწევას, რაც ხელს
შეუწყობს სანდოობის მაღალი ხარისხის შენარჩუნებას.
საბოლოო შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ექსპერტიზების შედეგების სიზუსტისა და კვლევების მაღალი ხარისხი, რომელიც მიიღწევა
სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს საერთაშორისო სტანდარტებთან, კერძოდ ISO 17025-ის სტანდარტის
მოთხოვნებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფის გზით
სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიუროს მომსახურებათა ეფექტიანობის უზრუნველყოფა და ყველა დაინტერესებული
პირისათვის ხელმისაწვდომობა (26 13)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო
სსიპ „აღსრულების ეროვნული ბიურო“ სააღსრულებო და არასააღსრულებო (გამარტივებული წარმოების,
გადახდისუუნარობის საქმისწარმოების, სესხის მონიტორინგისა და ფაქტების კონსტატაციის) მომსახურების გაწევის
პროცესში მხარეებს შორის ბალანსის მაქსიმალური დაცვით უზრუნველყოფს მათი კანონიერი ინტერესების რეალიზებას.
270
აღსრულების ეროვნული ბიუროს სერვისებიდან აღსანიშნავია სააღსრულებო მომსახურებები (უზრუნველყოფილი და
არაუზრუნველყოფილი მოთხოვნის აღსრულება, უკანონო მფლობელობიდან ნივთის გამოთხოვა, სარჩელის
უზრუნველყოფა და ა.შ.), გამარტივებული წარმოება, მოვალეთა რეესტრის წარმოება, თუმცა, აუცილებელია მათი
პროგრამული უზუნველყოფის დახვეწა და გაუმჯობესება, რათა ეფექტიანად იქნეს გამოყენებული არსებული მონაცემთა
ბაზა და შესაძლებელი იყოს მათი ეფექტური მართვა. გარდა ამისა, პროგრამის ფარგლებში დაინერგება ახალი სერვისი −
სესხების მონიტორინგი, რომელიც უზრუნველყოფს საზოგადოებაში ვალდებულების შესრულების კულტურის
განმტკიცებას.
სააღსრულებო სისტემის და აღსრულების ეროვნული ბიუროს საქმიანობის შესახებ საზოგადოების ცნობიერება საკმაოდ
მწირია. საზოგადოებაში დაბალია ცოდნა შეუსრულებელი ფულადი და სხვა ტიპის ვალდებულებების თანმდევი
ნეგატიური შედეგების შესახებაც. აღნიშნული მიმართულებით იგეგმება პრევენციული კომუნიკაციის აქტივობები,
როგორიცაა: საინფორმაციო რგოლების მომზადება-გავრცელება; ასევე, საინფორმაციო შეხვედრები მოწყვლად ჯგუფებთან.
ყოველივე ზემოაღნიშნულის ეფექტურად განხორციელებას ხელს შეუწყობს სათანადო დონეზე დაკომპლექტებული და
აღჭურვილი აღსრულების პოლიცია, რომელიც შეუფერხებლად შეასრულებს გამოსახლების მომსახურებაზე მზარდ
მოთხოვნებს. მზარდი მოთხოვნა, არსებითად, გამოწვეული იქნება „საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის“ 172-ე მუხლის
მესამე ნაწილის გაუქმებით, რომლის შედეგადაც, საქართველოს პოლიციას გაუუქმდა გამოსახლების განხორციელების
ფუნქცია, ხოლო აღსრულების პოლიცია გამოსახლების მომსახურების ერთადერთი განმახორციელებელი გახდა
საქართველოს მასშტაბით.
პროექტის მოსალოდნელი აღსრულების ეროვნული ბიუროს საქმიანობის შესახებ ცნობადობის ზრდა;
საბოლოო შედეგი
აღსრულების ეროვნული ბიუროს სერვისებით კმაყოფილი მომხმარებლების ზრდა.
საბოლოო შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - მომხარებელთა 50%-ზე მეტი აღსრულების ეროვნულ ბიუროს მიიჩნევს ორგანიზაციად, რომელიც
მუდმივად აუმჯობესებს შედეგებს და გამოხატავს ზოგად კმაყოფილებას ორგანიზაციის მიერ გაწეული მომსახურების
მიმართ; 2015 წელს სიდას პროექტის ფარგლებში ჩატარებული კვლევის მიხედვით აღნიშნული მდგომარეობა ფიქსირდება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2017 - 2020 წლებში მომხარებელთა 50%-ზე მეტი აღსრულების ეროვნულ ბიუროს მიიჩნევს
ორგანიზაციად, რომელიც მუდმივად აუმჯობესებს შედეგებს და გამოხატავს ზოგად კმაყოფილებას ორგანიზაციის მიერ
გაწეული მომსახურების მიმართ;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2% / გამოკითხვის ობიექტი შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით იქნება
თანამშრომელთა მაქსიმუმ 20% რაც შეიძლება არ გამოხატავდეს ზუსტად საერთო სურათს;
შესაძლო რისკები - მიმდინარე საქმეთა წარმოების ზრდა, ამ მიზეზით ადამიანური და მატერიალური რესურსი სხვა
პრიორიტეტებზე კონცენტრირება, რის გამოც ვერ მოხდება ინოვაციური სერვისების განხორციელება და ვერ მოხდება
271
ცვლილებების შეასხებ ხარისხიანი კომუნიკაცია
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - გამოკითხული საზოგადოების 30% მეტი სწორად ახდენს ორგანიზაციისა და მისი ფუნქციის
იდენტიფიცირებას; 2015 წელს სიდას პროექტის ფარგლებში ჩატარებული კვლევის მიხედვით აღნიშნული მდგომარეობა
ფიქსირდება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2017 - 2020 წლებში გამოკითხული საზოგადოების 30% მეტი სწორად ახდენს ორგანიზაციისა და
მისი ფუნქციის იდენტიფიცირებას;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5% / გამოსაკითხი მომხარებლების რაოდენობრივი მაჩვენებელი არ აღემატება 1000
ადამიანს. სიმცირემ შეიძლება გამოიწვიოს ცდომილება;
შესაძლო რისკები - მხარეთა პროაქტიული ინფორმირების ტემპის შემცირება სხვა პრიორიტეტების გამო
272
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსების მართვა
კოდი
დასახელება
38 02
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა
სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და
მართვა
დაცული ტერიტორიების სისტემის
ჩამოყალიბება და მართვა
გარემოს დაცვის სფეროში პოლიტიკის
შემუშავება, რეგულირება და მართვა
ბირთვული და რადიაციული
უსაფრთხოების დაცვა
გარემოსდაცვითი ინფორმაციის
ხელმისაწვდომობისა და
გარემოსდაცვითი განათლების
ხელშეწყობის პროგრამა
ეროვნული საშენი მეურნეობის სისტემის
ჩამოყალიბება და მართვა
გარემოს დაცვის სფეროში მონიტორინგი,
პროგნოზირება, პრევენცია და ბუნებრივი
რესურსების მართვა
სულ
38 04
38 03
38 01
38 07
38 06
38 05
38 08
2017 წლის
პროექტი
მ.შ.
საბიუჯეტო
სახსრები
მ.შ.
საკუთარი
სახსრები
2018 წლის
პროგნოზი
2019 წლის
პროგნოზი
2020 წლის
პროგნოზი
10,900.00
10,900.00
0.00
11,000.00
11,000.00
11,000.00
18,775.00
10,500.00
8,275.00
19,500.00
19,950.00
20,520.00
11,500.00
9,000.00
2,500.00
11,205.00
9,323.00
8,000.00
5,510.00
5,510.00
0.00
5,500.00
5,500.00
5,500.00
815.00
790.00
25.00
900.00
1,000.00
1,050.00
774.00
674.00
100.00
800.00
800.00
800.00
1,491.00
576.00
915.00
1,330.00
1,350.00
1,350.00
11,385.00
0.00
11,385.00
11,100.00
11,500.00
11,600.00
60,423.0
59,820.0
61,150.0
37,950.0
23,200.0
61,335.0
273
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა (38 02)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი
გარემოსდაცვითი სახელმწიფო კონტროლის სისტემის სრულყოფა, რომელიც უზრუნველყოფს გარემოს დაცვისა და
ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის სფეროში კანონმდებლობის მოთხოვნათა ჯეროვან შესრულებას, გარემოს
დაბინძურებისა და ბუნებრივი რესურსებით უკანონო სარგებლობის პრევენციას, გამოვლენასა და აღკვეთას;
კანონდარღვევათა ეფექტური შემაკავებელი პირობების შექმნა და რეგულირების ობიექტების მიერ გარემოსდაცვითი
კანონმდებლობის ნებაყოფლობითი შესრულების სათანადო დონის მიღწევა;
ოპერატიულ რეჟიმში მომუშავე თანამშრომელთა გადამზადება-რეკრუტირება.
პროექტის მოსალოდნელი გაუმჯობესებული გარემოს დაცვის ხარისხი;
საბოლოო შედეგი
შექმნილი კანონდარღვევათა შემაკავებელი გარემო, უზრუნველყოფილი გამოვლენილ კანონდარღვევებზე დროული და
პროპორციული რეაგირება, რისი საშუალებითაც მოხდება ლეგალური საქმიანობის ხელშეწყობა და კონკურენციის თანაბარი
პირობების შექმნა;
რეგულირების ობიექტების და მოქალაქეების გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის მოთხოვნებზე ინფორმირებულობის
მაღალი დონე და დაინტერესებული მხარეების ფინანსური, მატერიალური და დროითი რესურსების შემცირებული ხარჯი;
შექმნილი ახალი ინფრასტრუქტურა, სათანადოდ აღჭურვილი სწრაფი რეაგირების ჯგუფები;
გადამზადებული ოპერატიულ რეჟიმში მომუშავე თანამშრომლები.
საბოლოო შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - მიმდინარე მონაცემებით (6 თვე), გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის დარღვევით ბუნებრივი
274
რესურსებით უკანონო სარგებლობით გარემოსთვის მიყენებული ზიანი შეადგენს 3,5 მლნ-მდე ლარს; მოსალოდნელია წლის
ბოლომდე აღნიშნული მაჩვენებლის მნიშვნელოვნად (8-ჯერ) გაზრდა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის დარღვევით ბუნებრივი რესურსებით უკანონო
სარგებლობით გარემოსათვის მიყენებული ზიანის ყოველწლიურად შემცირებული მაჩვენებლები (მათ შორის 2017 წელს
2016 წლის სავარაუდო მაჩვენებლებთან შედარებით - 35%-ით), რომელიც 2020 წლის ბოლოსთვის არ გადააჭარბებს 2,0 მლნ
ლარს;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - შემაკავებელი გარემოს შესუსტება, რომელმაც შესაძლოა გამოიწვიოს სამართალდამრღვევ ობიექტთა
მიერ განსაზღვრული ვალდებულებების შეუსრულებლობა
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - წლის ბოლომდე სამართალდამრღვევი ობიექტების 75-80% დადგენილ გონივრულ ვადებში
შეასრულებს გამოვლენილი დარღვევების აღმოფხვრის მიზნით განსაზღვრულ ვალდებულებს;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საშუალოვადიანი პერიოდის ბოლოს სამართალდამრღვევი ობიექტების 92-95%-ის მიერ
დადგენილ გონივრულ ვადებში შესრულებული გამოვლენილი დარღვევების აღმოფხვრის მიზნით განსაზღვრული
ვალდებულები;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - რეგულირების ობიექტებზე გაუთვალისწინებელი (ავარიები, სტიქიური პროცესები) შემთხვევების
შედეგად გარემოსათვის მიყენებული ზიანის მაჩვენებლის ზრდა
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - მინისტრის მიერ დამტკიცებული რეგულირების ობიექტების შემოწმებათა გეგმის მიხედვით, 2016
წლის განმავლობაში დაიგეგმა 233 რეგულირების ობიექტის საქმიანობის გარემოსდაცვით კანონმდებლობასთან
შესაბამისობის შემოწმების განხორციელება. მიმდინარე მონაცემებით ინსპექტირება (შემოწმება, დათვალიერება)
განხორციელდა 911 ობიექტზე;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - რეგულირების ობიექტების შემოწმებათა ყოველწლიური გეგმის შესაბამისად გეგმიურად
შემოწმებული 150-ზე მეტი რეგულირების ობიექტი და 2000-ზე მეტ ობიექტზე განხორციელებული ინსპექტირება
(შემოწმება, დათვალიერება);
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - რეგულირების ობიექტებზე გაუთვალისწინებელი (ავარიები, სტიქიური პროცესები) შემთხვევების
შედეგად გარემოსათვის მიყენებული ზიანის მაჩვენებლის ზრდა
4.
საბაზისო მაჩვენებელი - აშენებულია 2 ახალი საოფისე შენობა (ქ. გოში და ქ. ოზურგეთში) წლის ბოლომდე აშენდება, რაჭის
ქ. ამბროლაურში საოფისე შენობა და აჭარასა და ახალციხეში შესრულდება მინიმუმ 50% სარემონტო სამუშაოები, ასევე,
აღიჭურვა სწრაფი რეაგირების 34 ეკიპაჟი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - დასრულებული 3 ახალი ოფისის მშენებლობა (სამეგრელოში, აჭარაში, ახალციხეში),
გარემონტებული დეპარტამენტის ცენტრალური ოფისი (სამინისტროს შენობის 1 და 6 სართული) და საშუალოვადიანი
275
პერიოდის ბოლოს სრულადა აღჭურვილი სწრაფი რეაგირების 66 ეკიპაჟი (მათ შორის 2017 წელს - 42 ეკიპაჟი);
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - სამშენებლო სამუშაოების სატენდერო პროცედურების შეფერხება (ჩაშლა), კონტრაქტით
გათვალისწინებული პირობების შესრულება ვადების დარღვევით
5.
საბაზისო მაჩვენებელი - მიმდინარე მონაცემებით 2016 წლის გადამზადდა 100 თანამშრომელი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 300 სრულად გადამზადებული თანამშრომელი, რომელთა რიცხვი ყოველწლიურად 50
ერთეულით იზრდება
სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა (38 04)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო
ტყის მართვის ქმედითი სისტემის ჩამოყალიბების მიზნით სატყეო სექტორის განვითარების სტრატეგიული გეგმის
შემუშავება და ეროვნული სატყეო კონცეფციის დოკუმენტით გათვალისწინებული ქმედებების ეტაპობრივი
განხორციელება;
სატყეო სფეროში არსებული საკანონმდებლო და მეთოდოლოგიური ბაზის სრულყოფა;
ტყეების ეფექტურად მართვისა და ტყის ფიზიკური დაცვის გაუმჯობესების მიზნით ეროვნული სატყეო სააგენტოს
ინსტიტუციონალური გაძლიერებისათვის შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება.
მერქნული რესურსების მართვის ელექტრონული სისტემის მართვისა და განვითარების უზრუნველყოფა;
სააგენტოს თანამშრომელთა უწყვეტი სწავლებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების უზრუნველყოფა;
სატყეო-სამეურნეო გზების გაყვანის სამუშაოების განხორციელება ახალი ტყეკაფების გამოყოფისა და ათვისების მიზნით;
ტყის ჩახერგილობისაგან გაწმენდა, ძირნაყარის გამოტანა და ნარჩენების განთავსება დადგენილი წესით;
მოსახლეობის მერქნულ რესურსზე (მ.შ. სათბობი შეშა) მოთხოვნილების დაკმაყოფილების უზრუნველყოფა;
სააგენტოს მომსახურეობის სახეების განვითარება, მათ შორის მოსახლეობისა და საბიუჯეტო ორგანიზაციების ხე-ტყით
უზრუნველყოფის მიმართულებით;
276
ხე-ტყის დამზადების მიზნით შესაბამისი ფართობების გამოვლენა და სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებების განხორციელება;
ტყის მოვლის და აღდგენის ღონისძიებების განხორციელება; სატყეო უბნებში ტყის დროებითი სანერგეების მოწყობა და
ამავე უბნებში ტყის გაშენების ღონისძიებების უზრუნველყოფა;
ტყეების პათოლოგიური გამოკვლევების ჩატარება და დასკვნების საფუძველზე მავნებლებ-დაავადებების
ღონისძიებების განხორციელება;
ბრძოლის
აქტიურად ხანძარსაშიში სატყეო უბნების იდენტიფიცირება და შესაბამისი ხანძარსაწინააღმდეგო პროფილაქტიკური
ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის მინერალიზებული ზოლების მოწყობა, პირველადი ხანძარსაწინააღმდეგო და
ცეცხლმაქრი საშუალებებისა და შესაბამისი აღჭურვილობის შეძენა;
ტყის აღრიცხვის ღონისძიებების განხორციელება, ტყის მართვის გეგმების შემუშავება და ტყეების მდგომარეობის შესახებ
მონაცემების მიღების, ანალიზისა და სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებების დაგეგმვის ეფექტური სისტემის დანერგვა;
სახელმწიფო ტყის ფონდის აღრიცხვის საფუძველზე ტყის ფონდის გარე კონტურების დაზუსტება,
ფრაგმენტაციის თავიდან აცილების მიზნით.
ტყის ფონდის
პროექტის მოსალოდნელი დაცული საქართველოს ტყეების ეკოლოგიური ფასეულობები, მათ შორის ბიოლოგიური მრავალფეროვნება;
საბოლოო შედეგი
ჩამოყალიბებული ტყის ფონდის მართვის ქმედითი სისტემა;
აღდგენილი ტყის ეკოსისტემები, გაზრდილი ტყით დაფარული ფართობები;
მერქნული რესურსით უზრუნველყოფის მოწესრიგებული სისტემა;
განახლებული ინფორმაცია ტყის რესურსების, მათი ხარისხობრივი და რაოდენობრივი მაჩვენებლების შესახებ, დაგეგმილი
სატყეო ღონისძიებები, დაგეგმილი ტყითსარგებლობა;
სატყეო სამეურნეო ღონისძიებების განხორციელების შედეგად შექმნილი დამატებითი სამუშაო ადგილები, ძირითადად
ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმების გზით;
სატყეო შემოსავლების და სატყეო სექტორის გაზრდილი წილი ქვეყნის ეკონომიკაში.
საბოლოო შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
277
საბაზისო მაჩვენებელი - სატყეო სფეროში არსებული არასრულყოფილი საკანონმდებლო და მეთოდოლოგიური ბაზა, ტყის
რესურსების მართვის მოძველებული ელექტრონული სისტემა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - დამტკიცებული/მიღებული "ტყის კოდექსი" და მომზადებული შესაბამისი კანონქვემდებარე
ნორმატიული აქტები (2017 წელს), ანგარიშგების (რეპორტების) სრულყოფილი სისტემა და დამატებული შესაბამისი
მოდულები;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - შესაბამისი საკანონმდებლო აქტების მიღება დაგეგმილ ვადაზე გვიან;
შესაძლო რისკები - შესაბამისი საკანონმდებლო აქტების პროექტების შეთანხმების პროცესის შეფერხება
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - განხორციელებულია სახელმწიფო ტყის ფონდის გაცემა სარგებლობის უფლებით (მ.შ. სპეციალური
დანიშნულებით, გრძელვადიანი იჯარით და სხვ.) საშუალოდ 150.0 ათ ჰა-დან-300.0 ათ. ჰექტრამდე ტყის ფონდის
ფართობზე;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - წინა წელთან შედარებით 2017 წელს 7-8%-ით შემცირებული უკანონო ჭრები, აღნიშნული
მაჩვენებელი იზრდება ყოველწლიურად 3-5%-ით;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10% - ტყეკაფები გამოყოფილია 2-3 კვირის დაგვიანებით;
შესაძლო რისკები - კლიმატური პირობები
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2013 წლის პერიოდიდან დღემდე მავნებელ-დაავადებათა პროგრესირების შემცირებისა და ტყეების
სანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით დამუშავებულია 22 000 ჰექტარი; მავნებელ დაავადებათა
პროგრესირება შემცირებულია 50%; ტყეების სანიტარული მდგომარეობა გაუმჯობესებულია 60%-ით. ტყის ფართობების
აღდგენის მიზნით, დღეისათვის დროებითი სანერგეები მოწყობილია 4,5 ჰა ფართობზე (7 რეგიონში). გამოყვანილი ნერგები
გამოყენებული იქნება ნახანძრალი ტერიტორიის აღდგენისათვის. ასევე, 16 ჰა-ზე გაშენებულია სწრაფმზარდი პლანტაციები,
რითაც მოსახლეობა უზრუნველყოფილი იქნება საშეშე მერქნით, სარებით, ჭიგოებით და ა.შ;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შესაბამის ფართობებზე მავნებელ დაავადებათა პროგრესირების ყოველწლიურად
შემცირებული მაჩვენებელი 10%-ით (საშუალოვადიანი პერიოდის ბოლოს 90%-ით), ამავე ფართობებზე ტყეების 5%-ით
(საშუალოვადიანი პერიოდის ბოლოს 80%-ით) გაუმჯობესებული სანიტარული მდგომარეობა, სავარაუდოდ
ყოველწლიურად დარგული 500'000 ცალი ნერგი (იმერული მუხა, მაღალმთის ნეკერჩხალი, მაღალმთის მუხა, წაბლი და ა.შ.)
და 100 ჰა-ზე გაშენებული ტყე (მ.შ. ნახანძრალი ტერიტორია); საშუალოვადიანი პერიოდის ბოლოს დამატებით 80 ჰა-ზე
გაშენეული პლანტაცია (დარგვიდან მე-4 წელს მიღებული დაახლოებით 44,8 ათ. კბმ მერქნული რესურსი). მათ შორის 2017
წელს - 31 ჰა (დარგვიდან მე-4 წელს მიღებული დაახლოებით 13,5 ათ. კბმ მერქნული რესურსი);
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2% -10%;
შესაძლო რისკები - კლიმატური პირობები, შესაბამისი შესასყიდი საქონლის ან/და მომსახურების მომწოდებელების
სიმცირე, გახარების დაბალი პროცენტული მაჩვენებელი (65%-ზე ქვემოთ)
4.
საბაზისო მაჩვენებელი - მოსახლეობის და საბიუჯეტო ორგანიზაციების მერქნულ რესურსებზე (მ.შ. სათბობი შეშა)
მოთხოვნილების დაკმაყოფილების მიზნით 2015 წლის მდგომარეობით მოწყობილი/რეაბილიტირებულია გამოყოფილ
278
ტყეკაფებამდე მისასვლელი 179.8 კმ სატყეო-სამეურნეო გზა, 2016 წელს დაგეგმილია დაახლოებით 70 კმ-მდე გზის
მოწყობა/რეაბილიტაცია;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - გამოყოფილ ტყეკაფებში არსებულ რესურსზე ხელმისაწვდომობის მიზნით,
მოწყობილი/რეაბილიტირებული
სატყეო-სამეურნეო
გზები
სავარაუდო
სიგრძით
140
კილომეტრამდე.
მოწყობილ/რეაბილიტირებული ტყეკაფებამდე მისასვლელი გზების 70% დასაგეგმი წლის პირველი აგვისტოსთვის, ხოლო
მოცემული წლის 1 სექტემბერს შესრულებული დაგეგმილი სამუშაოების სრული მოცულობა. სრულად უზრუნველყოფილი
ხელმისაწვდომობა ხე-ტყის გამოყოფილ რესურსზე (600,0 ათ. კბმ-დან 700,0 ათ. კბმ-მდე);
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - კლიმატური პირობები, გზების მოწყობა-რეაბილიტაციისთვის საჭირო სპეციალური ტექნიკის
არასაკმარისი რაოდენობა
5.
საბაზისო მაჩვენებელი - ტყის რესურსების მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია მოძველებულია და არ ასახავს ფაქტიურ
მდგომარეობას. ტყის მართვის განახლებული გეგმები შედგენილია მხოლოდ 4 სატყეო უბნისათვის (46 სატყეო უბნიდან),
რაც არსებული სახელმწიფო ტყის ფონდის მხოლოდ 8.7%-ს შეადგენს;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მომზადებული ტყის მართვის გეგმები ყოველწლიურად დამატებით 2 სატყეო უბნისათვის (მათ
შორის 2017 წ. - ლანჩხუთი, ოზურგეთი, (33,5 ათ. ჰა) და ნაწილობრივი ინვენტარიზაცია ჩოხატაურის სატყეო უბნისათვის
17.4 ათ. ჰა-ზე (სულ - 52.5 ათ. ჰა)). საერთო ჯამში განახლებული ტყის მართვის გეგმა საშუალოვადიანი პერიოდის
ბოლოსთვის სახელმწიფო ტყის ფონდის ტერიტორიის დაახლოებით 38,6%-ზე;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5-10%;
შესაძლო რისკები - სამუშაოთა სპეციფიკაციის გათვალისწინებით მცირეა იმ ფირმების რაოდენობა, რომელიც
მონაწილეობას იღებენ ტენდერებში. დაბალი კონკურენტუნარიანი გარემო
6.
საბაზისო მაჩვენებელი - სააგენტომ 2014 წელს დაიწყო ხე-ტყის დამზადება, 2014-2015 წწ. დამზადდა 9'650 კბმ. ხე-ტყე. 2016
წელს მოსალოდნელია 10'000-15 000 კბ-მდე რესურსის დამზადება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სააგენტოს მიერ ტყის მდგრადი მართვის პრინციპების დაცვით 2017 წელს დამზადდება და
რეალიზდება 25 000 კბმ მერქნული რესურსი, მომდევნო წლებში - 30 000 კბმ;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15-20%;
შესაძლო რისკები - ბაზრის მოთხოვნის შემცირება, ეკონომიკური სტაბულურობის დაბალი მაჩვენებელი
დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა (38 03)
პროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ – დაცული ტერიტორიების სააგენტო
პროექტის აღწერა და
დაცული ტერიტორიების გაფართოება, ბუნებრივი ეკოსისტემების, ლანდშაფტებისა და ცოცხალი ორგანიზმების დაცვა და
279
მიზანი
აღდგენა ეკოლოგიური წონასწორობის შენარჩუნების მიზნით;
საქართველოს „წითელ ნუსხაში“ შეტანილ, გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფ გარეულ ცხოველთა და ველურ მცენარეთა
გენოფონდის დაცვა ბიოლოგიური მრავალფეროვნების შესანარჩუნებლად, უნიკალური და იშვიათი ორგანული, თუ
არაორგანული ბუნებრივი წარმონაქმნების დაცვა მათი შენარჩუნების მიზნით;
ტერიტორიებზე პათოლოგიური კვლევების ჩატარება, დაზიანებული ფართობების დადგენა და მავნებლებთან ბრძოლის
მიზნით შესაბამისი ღონისძიებების გატარება;
დაცულ ტერიტორიებზე საჭირო აღჭურვილობის გამოყენებით ხანძრების სწრაფი პრევენციის განხორციელება;
დაცულ ტერიტორიებზე
ინვენტარიზაცია;
არსებული
საძოვრების
ხარისხობრივი
მაჩვენებლების
დადგენა
და
გამოყენება,
ტყის
საქართველოში დაცული ტერიტორიების პოპულარიზაციის, ეკოტურიზმის განვითარების და ტურისტების მოზიდვადაინტერესების მიზნით დაცული ტერიტორიების სარეკლამო და სააგიტაციო ღონისძიებების ჩატარება;
ეკოლოგიური განათლების, ცნობიერების ამაღლების და საზოგადოების ცალკეული ჯგუფების გარემოსდაცვითი ქცევის
გაუმჯობესების მიზნით საჭირო ღონისძიებების გატარება;
ბუნებრივ და ისტორიულ-კულტურულ გარემოში რეკრეაციის, ჯანმრთელობის დაცვისა და ტურიზმისათვის ხელსაყრელი
პირობების შექმნა საქართველოს ეკოტურისტული პოტენციალის გაზრდის მიზნით;
სამეურნეო საქმიანობის დაცვის, აღდგენისა და განვითარების ხელშეწყობა თვითმყოფადი
გარემოს აღდგენისათვის და მის შესანარჩუნებლად;
ისტორიულ-კულტურული
საქართველოს დაცული ტერიტორიების სისტემის გრძელვადიანი ფინანსური მდგრადობის უზრუნველყოფა, რაც
შესაძლებელია შემდეგი ორი კომპონენტის განხორციელებით: დაცული ტერიტორიების სისტემის შემოსავლების საკმარისი
და პროგნოზირებადი დონის მიღწევით და დაცული ტერიტორიების მართვის ეფექტიანობისა და შესაძლებლობების
გაზრდით.
პროექტის მოსალოდნელი დაცული და აღდგენილი ბუნებრივი ეკოსისტემები, ლანდშაფტები და ცოცხალი ორგანიზმები;
საბოლოო შედეგი
დაცული საქართველოს „წითელ ნუსხაში“ შეტანილი, გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი გარეული ცხოველები და
ველურ მცენარეთა გენოფონდი, უნიკალური და იშვიათი ორგანული თუ არაორგანული ბუნებრივი წარმონაქმნები;
280
ბუნებრივ და ისტორიულ-კულტურულ გარემოში რეკრეაციის, ჯანმრთელობის დაცვის და ტურიზმისათვის შექმნილი
ხელსაყრელი პირობები;
განვითარებული ეკოტურიზმი და დაცულ ტერიტორიებზე ვიზიტორთა გაზრდილი რაოდენობა, საქართველოს დაცული
ტერიტორიების გაზრდილი ცნობადობა გლობალურ, ეროვნულ და ადგილობრივ დონეზე, გარემოსდაცვით აქტივობებში
მაქსიმალურად ჩართული ადგილობრივი მოსახლეობა,
სათანადოდ აღჭურვილი ინფრასტრუქტურა, განახლებული საველე შენობა-ნაგებობები, თანამშრომელთა გაზრდილი
მოტივაცია და შესაძლებლობები;
დაცული ტერიტორიების მიმდებარედ აღდგენილი და განვითარებული ტრადიციული სამეურნეო საქმიანობა,
ადგილობრივი მოსახლეობის გაზრდილი შემოსავლები და გაუმჯობესებული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა.
საბოლოო შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - რეინჯერების მიერ დაცული ტერიტორიების ჯეროვნად დაცვისათვის აუცილებელია რეინჯერთა
კორპუსის ცეცხლსასროლი იარაღით უზრუნველყოფა, ხოლო დაცულ ტერიტორიებზე უკანონო შეღწევის ფაქტების
შემცირების მიზნით - ხერგილებისა და ბარიერების მოწყობა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საშუალოვადიანი პერიოდის ბოლომდე შეძენილი 100-მდე ცეცხლსასროლი იარაღი, მათ შორის
2017 წელს - 35 ერთეული; რეინჯერთა უსაფრთხოების ამაღლებული ხარისხი, შესაბამისი დაცული ტერიტორიის დაცვის
20-30%-ით გაუმჯობესებული ხარისხი; ყოველწლიურად განთავსებული 20 ერთეული ახალი ხერგილი 3 დაცული
ტერიტორიისათვის, შედეგად, 20-30%-ით შემცირებული დაცულ ტერიტორიებზე შეღწევის ფაქტები;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - მავნებელ დაავადებათა გავრცელებისა და აგრესიულობის დონის დადგენის მიზნით,
საშუალოვადიან პერიოდში დეტალურ კვლევას საჭიროებს ბორჯომ-ხარაგაულისა და თბილისის ეროვნული პარკის
ტერიტორია, ასევე აჭარის დაცული ტერიტორიები (მტირალა, კინტრიში, მაჭახელა), ამასთან, თუშეთის დაცულ
ტერიტორიებში გამოვლენილ მავნებლებთან ბრძოლისთვის არ არის საკმარისი შესაბამისი პრეპარატები და აღჭურვილობა.
გარდა ამისა, აჯამეთის აღკვეთილში 2015 წელს ჩატარებული ტყის ინვენტარიზაციის შემდგომ მომზადებული ტყის
მართვის 10 წლიანი გეგმის თანახმად, საშუალოვადიან პერიოდში უნდა განხორციელდეს 190 ჰა-მდე აღკვეთილის
ტერიტორიაზე ტყის განახლება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - მავნებელ დაავადებათა შემცირებული პროგრესირება, გაუმჯობესებული სანიტარული
მდგომარეობა დაზიანებული ტყის ფართობის 20 %-ზე; თუშეთის დაცული ტერიტორიისთვის შეძენილი მავნებლებთან
ბრძოლის შესაბამისი პრეპარატები და აღჭურვილობა, აჯამეთის აღკვეთილში საშუალოვადიანი პერიოდის განმავლობაში
20 ჰა ფართობზე განახლებული იმერული მუხა (მათ შორის 2017 წელს 10 ჰა); განახლებული დეგრადირებული ტერიტორიის
დაახლოებით 10,5%,( მათ შორის 2017 წელს - 5%);
281
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - დამოკიდებულია დავადების გავრცელების ინტენსივობაზე. ნერგების გახარების
დაბალი მაჩვენებლის შემთხვევაში - 15%;
შესაძლო რისკები - უკანასკნელი პერიოდის განმავლობაში მავნებელი მწერებისა და სოკოვანი დაავადებების გავრცელების
ინტენსივობა გაზრდილია, გარდა ამისა, სხვადასხვა ანტროპოგენური ფაქტორების გამო ფიქსირდება მრავალი ახალი
(ინვაზიური) მავნებელი სახეობების გავრცელება საქართველოში. აქედან გამომდინარე ტყის ეკოსისტემების მასიური
ხმობის რისკი იზრდება, ასევე გვალვა, მავნებლების მიერ ნერგების დაზიანება
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - არსებულ ზოგიერთ ვიზიტორთა ცენტრში არ არის მოწყობილი ვიზიტორთა საექსპოზიციო
დარბაზი სრულყოფილი ინფორმაციის მისაღებად, ხოლო რამდენიმე დაცულ ტერიტორიაზე საგამოფენო დარბაზები,
საჭიროებს განახლებას. ასევე დაცული ტერიტორიების ნაწილზე განთავსებული სხვადასხვა საინფორმაციო მანიშნებლების
უმეტესობა დაზიანებულია და საჭიროებს შეცვლას, ხოლო დაცულ ტერიტორიებზე ვიზიტორებს ტურისტულ ბილიკებზე
გადასაადგილებლად ესაჭიროებათ სხვადასხვა მიმართულების მაჩვენებლები;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საშუალოვადიანი პერიოდის განმავლობაში მოწყობილი 4 და ასევე განახლებული 4
ვიზიტორთა ცენტრი, (მათ შორის 2017 წელს 2-2) რაც უზრუნველყოფს ვიზიტორთა მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებას
და ვიზიტორთა ინფორმირებას დაცული ტერიტორიების მნიშვნელობის, სარგებლის და სხვა დანიშნულების შესახებ.
დამზადებული და დამონტაჟებული 250 ერთეული საინფორმაციო, საინტერპრეტაციო და მიმართულების მანიშნებელი
დაფები (მ.შ, 2017 წელს - 150). შედეგად, ინფორმირებული დაცულ ტერიტორიებზე შემოსული ვიზიტორი, შემცირებული
უკანონო ქმედებები;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%
4.
საბაზისო მაჩვენებელი - რეგიონში ტურიზმის განვითარების მიზნით, საჭიროა დაცული ტერიტორიების ცნობადობის
გაზრდა, ვიზიტორთა მოზიდვის მიზნით საჭიროა სხვადასხვა აქტივობების განხორციელება (2015წ. ვიზიტორთა
რაოდენობამ შეადგინა - 519 ათასი, ხოლო 2016წ. 8 თვე - 550 ათასი);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საერთაშორისო გამოფენებში მონაწილეობის შედეგად 15%-ით გაზრდილი უცხოელი
ვიზიტორების რაოდენობა, ხოლო სარეკლამო აქტივობების საშუალებით ყოველწლიურად 10-15%-ით გაზრდილი
ვიზიტორთა რაოდენობა; ვიზიტორებისთვის ხელმისაწვდომი საპრომოციო მასალით უზრუნველყოფილი დაცული
ტერიტორიების ადმინისტრაციები და 20%-ით ამაღლებული საზოგადოებრივი ინფორმირებულობის და ცნობიერების დონე
(ვებგვერდისა და ფბ გვერდის ნახვის რაოდენობა, მოწონებები); ტურისტული კომპანიებისა და მედიის
წარმომადგენელებისათვის მოწყობილი ინფო-ტურების შედეგად გაზრდილი დაცული ტერიტორიების ცნობადობა და
ყოველწლიურად 10%-ით გაზრდილი ვიზიტორთა რაოდენობა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%
5.
საბაზისო მაჩვენებელი - დონორის დაფინანსებით დღეის მდგომარეობით მოწყობილია 13 დაცული ტერიტორიის
ადმინისტრაციის ინფრასტრუქტურა, იფარება 9 ადმინისტრაციის საოპერაციო ხარჯები, მიმდინარეობს 9 ადმინისტრაციის
240-მდე თანამშრომლის სოციალური დაცვის ღონისძიებები;
282
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად მოწყობილი დამატებით ერთი დაცული ტერიტორიის ადმინისტრაციის
ინფრასტრუქტურა, დაფარული 9 ადმინისტრაციის საოპერაციო ხარჯები და უზრუნველყოფილი ამ ადმინისტრაციების
თანამშრომელთა სოციალური დაცვა (240-მდე თანამშრომელი უზრუნველყოფილია 35%-იანი დანამატით);
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%
6.
საბაზისო მაჩვენებელი - ალგეთის, ყაზბეგისა და ფშავ-ხევსურეთის დაცულ ტერიტორიებზე აშენებულია
ადმინისტრაციული შენობები და ვიზიტორთა ცენტრები, თუმცა მოსაწყობია საველე ინფრასტრუქტურა გამართული
სრულყოფილი ეკო-ტურისტურისტული მომსახურებისათვის, ადმინისტრაციები საჭიროებენ შესაბამის აღჭურვილობას;
გარდა ამისა, ალგეთის, ყაზბეგის, კინტრიშისა და ფშავ-ხევსურეთის დაცულ ტერიტორიებზე ბიომრავალფეროვნების
მონიტორინგის და საკონსერვაციო ღონისძიებების ჩასატარებლად საჭიროა სხვადასხვა მიმართულების სპეციალისტების
მოწვევა და ხშირ შემთხვევაში ღრმა კვლევა, სპეციალური აღჭურვილობა ან ლაბორატორია. აღნიშნული დაცული
ტერიტორიების მიმდებარედ არსებულ დასახლებულ პუნქტებში (სოფლებში) არ არის განვითარებული გზები, ხიდები,
წყალმომარაგების სისტემა, საოჯახო სასტუმროები, კვების ობიექტები და სხვ. დონორი ორგანიზაცია სთავაზობს დაცული
ტერიტორიების მიმდებარედ მცხოვრებ მოსახლეობას სოციალური პროექტების დაფინანსებას;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - აშენებული და მოწყობილი საველე ტურისტული ინფრასტრუქტურა ალგეთის (2017 წელს)
ფშავ-ხევსურეთის და ყაზბეგის (2018 წელს)დაცული ტერიტორიებზე, დონორის დაფინანსებით აღჭურვილი ალგეთის,
ყაზბეგის, კინტრიშის და ფშავ-ხევსურეთის დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციები; გამოვლენილი მცენარეთა და
ცხოველთა საკვანძო (იშვიათი, გადაშენების პირას მყოფი, ენდემური, რელიქტური, ასევე მავნებელი) სახეობები; სამიზნე
დაცული ტერიტორიების მიმდებარე სოფლებში კონკურსების შედეგად შერჩეული, დაფინანსებული და
განხორციელებული სხვადასხვა სოციალური პროექტები (ყოველწლიურად დაახლოებით 3-4 პროექტი);
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%
გარემოს დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება, რეგულირება და მართვა (38 01)
პროგრამის
განმახორციელებელი
საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს აპარატი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
გარემოს დაცვისა და მოსახლეობის ეკოლოგიური უსაფრთხოების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და
განხორციელება, საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფა;
ქვეყანაში გარემოსდაცვითი მმართველობის გაუმჯობესების მიზნით გარემოს მდგომარეობის შესახებ ეროვნული
მოხსენების მომზადება და პროექტების მართვის პროგრამული უზრუნველყოფა;
გარემოზე ზემოქმედების შეფასებას დაქვემდებარებული საქმიანობების ჩამონათვალის სრულყოფა საერთაშორისო
ვალდებულებებთან ჰარმონიზების მიზნით; სკრინინგისა და სკოპინგის პროცედურების ეროვნულ კანონმდებლობაში
283
დანერგვა;
სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების სისტემის დანერგვა; ტრანსსაზღვრო პროცედურების შემოღება; საჯარო
ადმინისტრაციული წარმოების პრინციპების შემოღება, ორჰუსის კონვენციის მოთხოვნათა შესაბამისად;
გარემოზე ზემოქმედების შეფასების გაცემის შესახებ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში დაგეგმილი საქმიანობების
შესწავლა და დასაბუთებული გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღება;
ევროკავშირის მოთხოვნებისა და საერთაშორისო კონვენციების შესაბამისი ეროვნული კანონმდებლობის შემუშავება
ნარჩენებისა და ქიმიური ნივთიერებების მართვის, ატმოსფერული ჰაერის დაცვის, წყლის რესურსების მართვის,
ბიომრავალფეროვნების დაცვის სფეროში:
ნარჩენების, ქიმიური ნივთიერებების, წყლის, ატმოსფერული ჰაერის, ბიომრავალფეროვნების სახელმწიფო მართვა; მიწის
დეგრადაციასთან ბრძოლის ღონისძიებების დაგეგმვა;
ბიომრავალფეროვნების მონიტორინგის ფარგლებში განხორციელებული ცხოველთა (მათ შორის საქართველოს წითელ
ნუსხაში შეტანილი სახეობების) აღრიცხვის და მდგომარეობის შეფასების საფუძველზე მონაცემთა ერთიანი ბაზის შექმნა;
წითელი ნუსხის მიღმა დარჩენილი მცენარეთა და ცხოველთა სახეობების მდგომარეობის შეფასება, საჭიროების შემთხვევაში
დაცვის უფრო ქმედითი ზომების დანერგვა;
გარემოს დაცვის სფეროში საინფორმაციო კამპანიებისა და ღონისძიებების ჩატარება, სახელმწიფო, არასამთავრობო, ბიზნეს
და საერთაშორისო სექტორთან თანამშრომლობის გაძლიერება;
დაინტერესებული მხარეებისთვის სხვადასხვა საინფორმაციო საშუალებების მეშვეობით ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის
უზრუნველყოფა.
პროექტის მოსალოდნელი გარემოს დაცვის სფეროში სახელმწიფოს ერთიან ხედვასა და სტრატეგიასთან შესაბამისობაში განხორციელებული
საბოლოო შედეგი
სახელმწიფო პოლიტიკა;
კანონმდებლობის რეგულაციის ქვეშ მოქცეული ყველა ის საქმიანობა, რომელიც მნიშვნელოვან მავნე ზემოქმედებას ახდენს
გარემოზე;
ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის, წყლის რესურსების, ნარჩენებისა და ქიმიურ ნივთიერებათა მართვის, ასევე
ბიომრავალფეროვნების დაცვის გაუმჯობესება ეროვნული კანონმდებლობის ევროკავშირის კანონმდებლობასთან და
საერთაშორისო მოთხოვნებთან ჰარმონიზაციის გზით;
284
გარემოსდაცვით საკითხებზე საზოგადოების
საზოგადოების მაქსიმალური ჩართულობა;
ცნობიერების
ამაღლებული
დონე,
გარემოსდაცვით
აქტივობებში
ცხოველთა, მათ შორის საქართველოს წითელ ნუსხაში შეტანილი სახეობების საწყის მონაცემთა განახლებული ბაზა;
საქართველოს ფლორისა და ფაუნის სახეობათა გავრცელების არეალის შეფასებული მდგომარეობა და შესაბამისი
საკონსერვაციო/აღდგენის მიზნით განხორციელებული ღონიძიებები.
საბოლოო შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - მოქმედი გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის კანონი ვერ აკმაყოფილებდა საერთაშორისო
სტანდარტებს და და ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას, დღეის
მდგომარეობით მომზადებულია ,,გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი", რომელიც სრულად აკმაყოფილებს საერთაშორისო
მოთხოვნებს, მიმდინარეობს პარლამენტში კანონპროექტის განხილვა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ახალი კანონის შესაბამისად დანერგილი გარემოზე ზემოქმედების შეფასებისა და
სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების გამჭვირვალე პროცედურები, უზრუნველყოფილი ზემოაღნიშნულ
პროცედურებში საზოგადოების მონაწილეობის მაღალი სტანდარტი, შემცირებული ინვესტორის ფინანსური დანაკარგების
ალბათობა და პროექტის განხორციელებისათვის ხელისშემშლელი გარემოებები, შემოღებული სტრატეგიული
დაგეგმარების ახალი ინსტრუმენტი - სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%;
შესაძლო რისკები - გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის მიღების ან ამოქმედების შეფერხება
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - მიღებულია ,,ნარჩენების მართვის კოდექსი“ რომელიც მოქმედებს 2015 წლის იანვრიდან. თუმცა,
მისაღებია კოდექსის სრული იმპლემენტაციისათვის აუცილებელი მთელი რიგი კანონქვემდებარე აქტები. არ არის
ჩამოყალიბებული ნარჩენების მართვის დაგეგმვის სისტემა, შესამუშვებელია ეროვნული 15 წლიანი სტრატეგიისა და 5
წლიანი ეროვნული გეგმა, მუნიციპალიტეტების ვალდებულებაა შეიმუშავონ მუნიციპალური ნარჩენების მართვის 5 წლიანი
გეგმები.ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევების რეგულირების (ნორმირების), ჰაერის ხარისხის
მონიტორინგისა და შეფასების სტანდარტების კუთხით მოქმედი ეროვნული კანონმდებლობა არ შეესაბამება საერთაშორისო
თანამედროვე მიდგომებს და ვერ უზრუნველყოფს ჰაერის ხარისხის ეფექტიან მართვას; შიდა წყლის რესურსების მართვის
დღეს არსებული პრაქტიკა ვერ უზრუნველყოფს წყლის რესურსების მართვას მდინარის აუზის ფარგლებში არსებული
სიტუაციის გათვალისწინებით;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - შემუშავებული კოდექსის სრული იმპლემენტაციისათვის აუცილებელი მთელი რიგი
კანონქვემდებარე აქტები ნარჩენების მართვის სფეროში; მუნიციპალიტეტების შესაძლებლობების გაძლიერებისათვის
მუნიციპალური
ნარჩენების
გეგმების
შემუშავების
ხელშეწყობისათვის;
ყველა
ჩატარებული
სწავლებები
მუნიციპალიტეტისთვის შემუშვებული და დამტკიცებული ნარჩენების მართვის პირველი ხუთწლიანი გეგმები. ჰაერის
285
დამაბინძურებლებთან მიმართებაში შემოღებული ჰაერის ხარისხის შეფასების ახალი სტანდარტები, 5 ერთეულით
გაზრდილი შეფასების კრიტერიუმები. "წყლის რესურსების მართვის შესახებ" მიღებული კანონი, დაწყებული სააუზო
მართვის გეგმების შემუშავების ორგანიზება;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-15%;
შესაძლო რისკები - კანონის და კანონქვემდებარე აქტების შემუშავება საჭიროებს ექსპერტულ დახმარებას. შეთანხმების
პროცედურების შეფერხება
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - გარემოსდაცვით საკითხებზე საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით
ეწყობა სხვადასხვა საინფორმაციო კამპანიები გარემოსდაცვითი თარიღების მიხედვით. გარემოსდაცვითი ცნობიერების
ამაღლების მიზნით ეწყობა პრეზენტაციები, კონფერენციები;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - აღინიშნება ყველა გარემოსდაცვითი მწვანე თარიღი, მოწყობილი 20-მდე თემატური შეხვედრა,
მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების მაღალი ჩართულობა გარემოსდაცვითი თარიღების აღნიშვნისა და
პოპულარიზაციის მიზნით. ყოველწლიურად მომზადებული და გავრცელებული 7-მდე საინფორმაციო მასალა (ვიდეორგოლები; პრომო ვიდეოები და სხვა). სამინისტროში მიმდინარე და დაგეგმილი ღონისძიებების აქტუალურობიდან
გამომდინარე, ყოველწლიურად გამოყოფილი 3-მდე პრიორიტეტის ფარგლეში მომზადებული საზოგადოების ცნობიერების
ასამაღლებელი სხვადასხვა სახის 15 -მდე ღონისძიება - საინფორმაციო ეკო და მედია ტურები და პრეზენტაციები;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%;
შესაძლო რისკები - ყველა გარემოსდაცვითი მწვანე თარიღისთვის ღონისძიების ორგანიზების თვალსაზრისით შექმნილი
ხარვეზები; საზოგადოების დაბალი ინტერესი
4.
საბაზისო მაჩვენებელი - შერჩეული პოპულაციების რეალური მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციის არარსებობა;
თეთრყვავილას რესურსი შეფასებულია 2014 წელს, თუმცა რესურსის კომერციული მიზნით ყოველწლიურად დიდი
ოდენობით მოპოვების გამო საჭიროა დამატებითი მონიტორინგი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფ ცხოველთა შერჩეული სახეობების (საშუალოდ 5 სახეობის)
მდგომარეობის შესახებ მოპოვებული საბაზისო მონაცემები. თეთრყვავილასთვის შერჩეულ სამონიტორინგო
ტერიტორიებზე რესურსის თაობაზე მოპოვებული საბაზისო მონაცემები. შემუშავებული რეკომენდაციები მათი
საკონსერვაციო და რესურსით სარგებლობის ქმედებებთან დაკავშირებით;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15%-მდე;
შესაძლო რისკები - კომისიის მიერ ვერ იქნა შერჩეული სახეობები, რომელთა მონიტორინგიც უნდა განხორციელდეს
ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების დაცვა (38 07)
პროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ - ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტო
286
პროექტის აღწერა და
მიზანი
ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სფეროში განსაზღვრული სახელმწიფო პოლიტიკის შესაბამისად სააგენტოს
მიერ სახელმწიფო რეგულირებისა და კონტროლის განხორციელება;
რადიოაქტიური მასალების, მაიონებელი გამოსხივების გენერატორების, რადიოაქტიური ნარჩენების, მათი მფლობელი
ორგანიზაციების და პროფესიული დოზების უწყებრივი რეესტრის განახლება და მისი წარმოება;
რადიოაქტიური ნარჩენების მართვა;
საქართველოში გარემოს რადიაციული მდგომარეობის მონიტორინგი და კონტროლი;
ბირთვული და რადიაციული ავარიის, ინციდენტის, ბირთვული და რადიოაქტიური ნივთიერებების არალეგალური
მიმოქცევის, სასაზღვრო-გამშვებ პუნქტებზე, საბაჟო და სატრანსპორტო ტერმინალებზე რადიაციული განგაშის
შემთხვევებზე რეაგირება;
ქვეყანაში არსებული რადიაციული მდგომარეობის შესახებ საქართველოს მთავრობისათვის წარსადგენი ყოველწლიური
ანგარიშის მომზადება;
ბირთვული და რადიაციული საქმიანობების ავტორიზაცია;
ბირთვული და რადიაციული საქმიანობის სახელმწიფო კონტროლი ინსპექტირების განხორციელების გზით.
პროექტის მოსალოდნელი მოწესრიგებული
საბოლოო შედეგი
შეთანხმებებთან;
საკანონმდებლო
ბაზა,
რომელიც
შესაბამისობაშია
საერთაშორისო
ხელშეკრულებებთან
და
რადიოაქტიური ნარჩენების გაუმჯობესებული მართვის სისტემა;
ელექტროენერგიით, წყლით, ფიზიკური დაცვის სისტემითა და აღჭურვილობით მოწესრიგებული
ნარჩენების სამარხი და საცავი;
რადიოაქტიური
შეფასებული გარემოს რადიაციული მდგომარეობა;
მაიონებელი გამოსხივების მავნე ზემოქმედებისაგან დაცული მოსახლეობა და გარემო;
დაუსაბუთებელი დასხივებისგან დაცული სამედიცინო პერსონალი და პაციენტები.
საბოლოო შედეგის
287
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - დღემდე არ ხორციელდებოდა საქართველოს რეგიონებში რადიაციის ფონური მაჩვენებლებისა და
გარემოში არსებული რადიონუკლიდების მონიტორინგი შესაბამისი ტექნიკური აღჭურვილობის უქონლობის გამო.
მიმდინარე წელს დაიწყო საქართველოს რეგიონებში მონიტორინგის განხორციელება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოს რეგიონებში ეტაპობრივად განხორციელებული რადიაციის ფონური
მაჩვენებლებისა და გარემოში არსებული რადიონუკლიდების მონიტორინგი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%;
შესაძლო რისკები - მონიტორინგისთვის საჭირო ტექნიკური აღჭურვილობის გაუმართაობა
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - დღეის მდგომარეობით არსებობს დაცული მცხეთის რადიოაქტიური ნარჩენების
ცენტრალიზებული საცავი და სააკაძის რადიოქტიური ნარჩენების სამარხი, მათი ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება
დაწყებულია, არ არის სრულყოფილად უზრუნველყოფილი შესაბამისი დაცვითი სისტემა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ინფრასტრუქტურულად გამართული, ფიზიკური დაცვის სისტემებით უზრუნველყოფილი
რადიოაქტიური ნარჩენების 2 ლოკაცია;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%;
შესაძლო რისკები - ტექნიკური ხასიათის შეფერხებები ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების სამუშაოების განხორციელებაში
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2016 წლის 04 იანვარს შეიქმნა ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სფეროში სახელმწიფო
რეგულირებისა და კონტროლის განმახორციელებელი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სფეროში განხორციელებული სახელმწიფო
კონტროლი, შეფასებული გარემოს რადიაციული მდგომარეობა
გარემოსდაცვითი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობისა და გარემოსდაცვითი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა (38 06)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სსიპ - გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი
სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფებისთვის გარემოსდაცვითი ინფორმაციის საჯაროობის უზრუნველყოფა;
გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში საზოგადოების მონაწილეობის ხელშეწყობის უზრუნველყოფა
სათანადო ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების გზით;
გარემოსდაცვითი განათლება მდგრადი განვითარებისთვის - საქართველოს ეროვნული სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის
კოორდინაციის უზრუნველყოფა;
288
შესაბამისი სპეციალისტების მომზადების, გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების ორგანიზების უზრუნველყოფა;
მონაცემების სისტემატიზაციის, მათზე ხელმისაწვდომობის გაზრდისა და გამარტივების მიზნით გარემოსდაცვით
მონაცემთა სისტემის შექმნა, გარემოსდაცვითი ინფორმაციის და ანალიტიკური ანგარიშების მომზადებისა და
დაინტერესებული საზოგადოებისთვის მიწოდების მოქნილი მექანიზმის უზრუნველყოფა.
პროექტის მოსალოდნელი გარემოსდაცვითი ინფორმაციის მოძიებისათვის საჭირო წყაროებზე და სხვადასხვა უწყებაში არსებულ, სათანადოდ
საბოლოო შედეგი
დამუშავებულ, ადვილად აღსაქმელ და სანდო გარემოსდაცვით ინფორმაციაზე საზოგადოების ხელმისაწვდომობა;
სხვადასხვა კამპანიებისა და პროგრამების ორგანიზების გზით საზოგადოებაში გაზრდილი გარემოსდაცვითი ცნობიერება,
შესაბამისი პროგრამების შემუშავებისა და განხორციელების გზით გარემოს დაცვის საკითხებისადმი სხვადასხვა სამიზნე
ჯგუფების შეცვლილი ქცევა;
სპეციალისტების მომზადების, გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების ღონისძიებების ორგანიზების გზით გარემოს
დაცვის სფეროში სპეციალისტების გაძლიერებული შესაძლებლობები;
სისტემის გამართული ფუნქციონირებისთვის საჭირო პროგრამული და სამართლებრივი უზრუნველყოფა.
საბოლოო შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - საზოგადოებაში გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლების მიზნით 2015 წელს ჩატარდა 70
გარემოსდაცვითი ღონისძიება, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო 1 695-მა ადამიანმა, მათ შორის: 868 მოსწავლემ და 259
სტუდენტმა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 70-მდე გარემოსდაცვითი ღონისძიების მოწყობა, სადაც მონაწილეობას მიიღებს 2 000-მდე
ადამიანი. მათ შორის 600 მოსწავლე და სტუდენტი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%;
შესაძლო რისკები - საზოგადოების დაბალი ინტერესი და ჩართულობა
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - მიმდინარე წელს გარემოსდაცვითი კანონპროექტების 20 საჯარო განხილვა გაიმართა 25
მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელთათვის, რომელსაც ესწრებოდა 366 ადამიანი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად სხვადასხვა გარმოსდაცვით საკითხებთან დაკავშირებით საჯარო დისკუსიებში
მონაწილეობას მიიღებს 1000 კაცი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%;
შესაძლო რისკები - საზოგადოების დაბალი ინტერესი და ჩართულობა
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - 2015 წელს მომზადდა გადამზადების ახალი ტრენინგპროგრამა - ,,გარემოსდაცვითი მმართველი",
289
რომელიც ითვალისწინებს კადრების გადამზადებას კომპანიებისთვის. გარემოს დაცვის სფეროში სპეციალისტების
კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით 2015 წლის განმავლობაში ტრენინგი გაიარა სულ 470-მდე თანამშრომელმა, მათ შორის
270-მა ტყის მცველმა, დაცული ტერიტორიების 150-მა თანამშრომელმა, ცენტრის 10-მა თანამშრომელმა და სამინისტროს
სხვადასხვა უწყების 39-მა თანამშრომელმა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად ჩატარებული საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის
სამინისტროს სისტემაში დასაქმებულთა ტრეინინგები, 300-მდე გადამზადებული თანამშრომელი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - ტრენინგ/მოდულების მოსამზადებლად საჭირო კვალიფიციური ადამიანური რესურსების სიმცირე
4.
საბაზისო მაჩვენებელი - ერთიანი საინფორმაციო სისტემის დანერგვის კუთხით ამ ეტაპზე შექმნილია ატმოსფერული
ჰაერის ანაგარიშგების ელექტრონული სისტემა; შექმნილია გარემოზე ზემოქმედების ნებართვების ვებრუკა, რომელზეც
განთავსებულია საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს მიერ "გარემოზე ზემოქმედების
ნებართვის შესახებ" საქართველოს კანონის შესაბამისად გაცემული ნებართვები და მასთან დაკავშირებული ინფორმაცია;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ხორციელდება წყლის, ნარჩენების, ატმოსფერული ჰაერის, გზნ-ის და სხვა ანგარიშგების
სისტემის დანერგვა და განახლება; განახლებულია ექსპერტთა ელექტრონული ბაზა; განახლებულია გარემოსდაცვითი
ლიტერატურის ელექტრონული ბიბლიოთეკა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%;
შესაძლო რისკები - კვალიფიციური კადრის სიმცირე; კონტრაქტით გათვალისწინებული პირობების დაგვიანებით და/ან
არაჯეროვნად შესრულება
ეროვნული საშენი მეურნეობის სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა (38 05)
პროგრამის
განმახორციელებელი
პროექტის აღწერა და
მიზანი
სსიპ - ეროვნული საშენი მეურნეობა
სახელმწიფო ტყის ფონდის აღდგენის მიზნით მაღალი ხარისხის წიწვოვანი და ფოთლოვანი ხემცენარეების გამოყვანა;
ტყის ჯიშთა სარგავი მასალის გამოყვანისათვის ტრადიციული მეთოდისა (ღია გრუნტში) და ასევე კონტეინერული
მეთოდის (სასათბურე მეურნეობაში) გამოყენება;
საქართველოს „წითელი ნუსხაში“ შეტანილ მცენარეთა სახეობების გამრავლების ხელშეწყობა;
საქართველოს „წითელი ნუსხაში“ შეტანილი და ადგილობრივი მოწყვლადი ორნიტოფაუნისა და იხტიოფაუნის
წარმომადგენელთა სახეობების შენარჩუნების და გამრავლების ღონისძიებები;
290
ერთი მხრივ, მიწების ეროზიისა და გამოფიტვის პრობლემების, ხოლო მეორე მხრივ სხვადასხვა სტიქიური მოვლენების
პრევენციის მიზნით, ქარსაფარი ზოლების აღდგენა-განაშენიანებისათვის შესაბამისი სახეობების მაღალი ხარისხის
ნერგების გამოყვანა;
კაკალნაყოფიანების, კერძოდ, ნამყენი კაკალისა და ნუშის წარმოება.
პროექტის მოსალოდნელი სახელმწიფო ტყის ფონდის აღდგენის, ქარსაფარი და ნაპირსამაგრი ზოლების შექმნისათვის
საბოლოო შედეგი
გამოყვანილი ნერგები;
საჭირო ოდენობით
საქართველოს „წითელ ნუსხაში“ შემავალი 56 სახეობის მცენარეთა საჭირო ოდენობით გამოყვანილი ნერგები და
შესრულებული სახელმწიფო და კერძო მოთხოვნები;
„საქართველოს წითელ ნუსხაში“ შეტანილი და ადგილობრივი მოწყვლადი ორნიტოფაუნის
გამრავლებული სახეობები და მათთვის ბუნებრივ გარემოში გამრავლებისათვის შექმნილი გარემო;
წარმომადგენელთა
აღდგენილი ქარსაფარი ზოლები, სახნავ-სათესი მიწების ეროზიისა და გამოფიტვის გადაჭრილი პრობლემები და შედეგად
თავიდან აცილებული სხვადასხვა სახის შესაძლო სტიქიური მოვლენები;
დამყნობილი სადედე, სათესლე და სანაყოფე კაკალნაყოფიანების ნერგებით გაშენებული პლანტაციები.
საბოლოო შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - როგორც დაგეგმილი იყო, წლის ბოლომდე, როგორც კონტეინერებში, ისე ღია გრუნტში,
გამოყვანილი იქნება 2,0 მლნ ნერგი; ქალაქების და დასახლებული პუნქტების პარკებისა და სკვერების გამწვანების მიზნით
მიმდინარეობს დიდი რაოდენობით ურბანული გამწვანებისათვის საჭირო დეკორატიული ხე-მცენარეების გამოყვანა (წლის
ბოლომდე 200 000 ერთეული);
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად 20%-ით გაზრდილი გამოყვანილი ნერგების რაოდენობა (მ.შ. 2017 წელს - 2,4
მლნ ნერგი); ყოველწლიურად 20%-ით გაზრდილი ურბანული გამწვანებისათვის საჭირო დეკორატიული ხე-მცენარეების
გამოყვანილი ნერგების რაოდენობა (მ.შ. 2017 წელს - 240,,0 ათ.ნერგი);
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%;
შესაძლო რისკები - კლიმატური პირობები, ნერგების გახარების დაბალი (65%-ზე ქვემოთ) მაჩვენებელი
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - როგორც დაგეგმილი იყო, მიმდინარეობს 2015 წელს გამოყვანილი 155 920 ერთეული წითელი
ნუსხის მცენარის მოვლა, ასევე წლის ბოლომდე დამატებით 149 000 ერთეული ნერგი იქნება გამოყვნაილი;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - წინა წლებში გამოყვანილი მოვლილი ნერგები, რომლებიც მათი გაზრდის შემდგომ გადაიტანება
ბუნებაში. საშუალოვადიანი პერიოდის ბოლოსთვის წითელ ნუსხაში შემავალი 56 (სრული) სახეობის გამოყვანილი ნერგები
291
(ჯამში 650 000 ცალი);
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%;
შესაძლო რისკები - კლიმატური პირობები, ნერგების გახარების დაბალი (65%-ზე ქვემოთ) მაჩვენებელი
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - დღეის მდგომარეობით თითქმის მოწყობილია ინფრასტრუქტურა "წითელ ნუსხაში" შეტანილი
ენდემური ჯიშის ფრინველთა (კაკაბი) გამრავლებისთვის, შეძენილია ინკუბატორი და ასევე სადედე ეგზემპლარები (35
წყვილი კაკაბი) შემდგომი გამრავლებისათვის, რაც საშუალებას მოგვცემს, წლის ბოლომდე მათი რაოდენობა გავზარდოთ
350 ერთეულამდე. ასევე 2015 წელს, მეურნეობის ტერიტორიაზე მოწყობილ იქნა 5000 კბ.მ ტბორი „საქართველოს წითელ
ნუსხაში“ შეტანილი იხტიოფაუნის წარმომადგენელთა გასამრავლებლად;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 4 სახეობამდე (კაკაბი,ხოხობი, გნოლი და დურაჯი) გაზრდილი ენდემური და ადგილობრივი
ორნიტოფაუნის წარმომადგენლები, მათ შორის 1 700-მდე გაზრდილი კაკბების რაოდენობა, მათი პირველი სატესტო გაშვება
ბუნებაში. დაწყებული ისეთი ექსპერიმენტული სახეობების გამრავლება, როგორიცაა როჭო და შურთხი;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%;
შესაძლო რისკები - რაიმე დაავადების გავრცელება
4.
საბაზისო მაჩვენებელი - მიმდინარეობს ბაზრის კვლევა კაკალნაყოფიანი სახეობის ნერგების სადედე ჯიშების შერჩევისა და
მათი შემოტანის მიზნით. ასევევ საძირეებად უკვე დათესილია კაკალი და ნუში 0.7 ჰა-ზე;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - პლანტაციების გაშენების მიზნით 2 ჰა-ზე დამყნობილი სადედე, სათესლე და სანაყოფე
კაკალნაყოფიანების ნერგები;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%;
შესაძლო რისკები - გავრცელებული დაავადება
გარემოს დაცვის სფეროში მონიტორინგი, პროგნოზირება, პრევენცია და ბუნებრივი რესურსების მართვა (38 08)
პროგრამის
განმახორციელებელი
სსიპ – გარემოს ეროვნული სააგენტო
პროექტის აღწერა და
მიზანი
დასახლებული პუნქტებისა და საინჟინრო ობიექტების დაცვის მიზნით, ქვეყნის მასშტაბით პერმანენტულად წარმოებადი
გეოლოგიური მონიტორინგი, გეოლოგიურად და ჰიდროლოგიურად საშიში არეალების დადგენა;
სტიქიური უბედურების თავიდან აცილების მიზნით, სხვადასხვა სახის დაკვირვებების/მონიტორინგის წარმოება და მასთან
დაკავშირებული ინფრასტრუქტურის გაფართოება (რეაბილიტაცია/მოდერნიზაცია/მოწყობა);
მოსახლეობის ხარისხიანი ჰიდრომეტეოროლოგიური ინფორმაციით უზრუნველყოფის მიზნით, ჰიდრომეტეოროლოგიურ
პარამეტრებზე სტანდარტული და სპეციალიზირებული დაკვირვების სისტემების დანერგვა;
292
სტიქიური ჰიდრომეტეოროლოგიური მოვლენებით გამოწვეული უარყოფითი შედეგების თავიდან აცილების ან
შერბილების მიზნით, ადრეული შეტყობინებების სისტემების დანერგვა, სპეციალიზებული აეროლოგიური,
აგრომეტეოროლოგიური, ოზონომეტრული და სხვა სახის დაკვირვებების წარმოება;
მიწისქვეშა წყლების მონიტორინგული ქსელის აღდგენა და სადამკვირვებლო ქსელის მოწყობა;
გარემოს დაცვის საკითხებთან დაკავშირებით ანგარიშების მომზადება/გავრცელება;
დამაბინძურებელი ნივთიერებების შემცველობის დადგენის სიზუსტის გაზრდის მიზნით, ატმოსფერული ჰაერის, წყლისა
და ნიადაგის ლაბორატორიის ინფრასტრუქტურის საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანა;
გარემოს დაბინძურების დონის შეფასება, მონიტორინგი, ინფრასტრუქტურის განახლება/მოწყობა;
ქვეყნის სიმდიდრის – სასარგებლო წიაღისეულის (გარდა ყველა სახის ნახშირწყალბადებისა) შესახებ ინფორმაციის
სრულყოფა; თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი სახელმწიფო გეოლოგიური რუკების და მათი ელექტრონული
ვერსიის შედგენა (მათ შორის 1:200 000 მასშტაბის), საველე აგეგმვითი სამუშაოებისა და არსებული ფონდური,
ლიტერატურული და კვლევითი ინფორმაციების ანალიზი და ინტერპრეტაციის მეთოდის გამოყენება. საქართველოს
,,წიაღის შესახებ ინფორმაციის ერთიანი სახელმწიფო ფონდში“ დაცული მასალის ელექტრონულ ფორმატში გადაყვანა
შემდგომში უფრო ეფექტურად გამოყენებისათვის;
სასარგებლო წიაღისეულით სარგებლობისთვის სალიცენზიოდ შერჩეული ობიექტებისათვის გეოსაინფორმაციო პაკეტების
მომზადება.
პროექტის მოსალოდნელი გეოლოგიური სტიქიის გართულებების თავიდან აცილებისათვის შექმნილი ადრეული გაფრთხილების საიმედო სისტემა.
საბოლოო შედეგი
გეოლოგიური სტიქიისაგან მაქსიმალურად დაცული საქართველოს მოსახლეობა და სამეურნეო-საინჟინრო ობიექტები;
მრავალწლიურ ჰიდრომეტეოროლოგიურ მონაცემთა გამართული ბაზები,• მაღალი ხარისხის ჰიდრომეტეოროლოგიური
ინფორმაციით უზრუნველყოფილი მომხმარებელი; შერბილებული, ან თავიდან აცილებული სტიქიური მოვლენებით
გამოწვეული შესაძლო უარყოფითი შედეგები;
გარემოზე საშიში გეოლოგიური პროცესების შესაძლო ნეგატიური ზემოქმედების რისკების შეფასების მიზნით შექმნილი
ინფორმაციული მონაცემების სისტემური ბაზა, დადგენილი სხვადასხვა სახის მიწისქვეშა წყლების რეჟიმი, ქიმიზმი,
ეკოლოგიური მდგომარეობა, დაჭუჭყიანების მიზეზები და მასშტაბები;
ატმოსფერული ჰაერის, წყლისა და ნიადაგის ლაბორატორიის ინფრასტრუქტურის შესაბამისობა წაყენებულ საერთაშორისო
293
სტანდარტებთან. შედეგად, დამაბინძურებელი ნივთიერებების შემცველობის დადგენის სიზუსტე;
მონიტორინგის ქსელის გაფართოების შედეგად, გარემოს ხარისხობრივი მდგომარეობის შესახებ გაუმჯობესებული
შეფასება. გარემოს დაბინძურების და ბიორესურსების შესახებ ინფორმაციის სანდოობა და საიმედოობა.
საბოლოო შედეგის
შეფასების ინდიკატორები
1.
საბაზისო მაჩვენებელი - ხორციელდება სტიქიური გეოლოგიური პროცესების შეფასება 3668 დასახლებული პუნქტიდან
1200 პუნქტში, რაც შეადგენს 33%-ს; მზადდება წლიური ვიზუალური საინჟინრო-გეოლოგიური დასკვნები შესაბამისი
რეკომენდაციებით. დაწყებულია „დიდი თბილისის“ ტერიტორიის ფარგლებში პირველადი სამოქმედო ინფორმაციის და
საინჟინრო-გეოდინამიკური რუკის შედგენა;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად 3%-ით გაზრდილი (1600 დასახლებული პუნქტი, მ.შ. 2017 - 1400) იმ
დასახლებული პუნქტების რაოდენობა, სადაც ხორციელდება სტიქიური გეოლოგიური პროცესების შეფასება.
საშუალოვადიანი პერიოდის ბოლოს „დიდი თბილისის“ ტერიტორიის ფარგლებში 40-დან 100%-მდე დეტალიზებული
სამოქმედო ინფორმაციის და საინჟინრო-გეოდინამიკური რუკა, შესაბამისად 30%-ით გაზრდილი ინფორმაციის
მასშტაბურობა;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - შესრულებული სამუშაოების რაოდენობა დამოკიდებულია გეოლოგიური სტიქიის აქტიურობის
ხარისხზე
2.
საბაზისო მაჩვენებელი - ამჟამად ჰიდრომეტეოროლოგიური დაკვირვების ქსელი ძალზედ გაიშვიათებულია.
ჰიდრომეტეოროლოგიური
პირობების
ობიექტურად
შესაფასებლად
საჭიროა
გაცილებით
გახშირებული
ჰიდრომეტეოროლოგიური დაკვირვების ქსელი. სათნადოდ ვერ ხორციელდება ჰიდრომეტეოროლოგიური დაკვირვების
პუნქტებიდან მიღებული მონაცემების საერთაშორისო დონეზე გავრცელება. საჭიროა ჰიდრომეტეოროლოგიური
მონაცემების (150 წლის) და არაავტომატიზებული ჰიდრომეტეოროლოგიური სადგურებისა და საგუშაგოების მიმდინარე
მონაცემების ელექტრონულ ფორმატში გადაყვანა და თანამედროვე პროგრამული საშუალებების მეშვეობით მათ ხარისხის
კონტროლის განხორციელება;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - სტანდარტული დაკვირვებების პუნქტების გაზრდილი რაოდენობა აუცილებელი ოპტიმალური
რაოდენობის 50-დან 70%-მდე; საშუალოვადიანი პერიოდის ბოლომდე 1 პუნქტზე აღდგენილი ატმოსფეროს ვერტიკალური
ზონდირების სამუშაოები, დამონტაჟებული 2 მეტეოროლოგიური მინი რადარი; ელექონულ ფორმატში სრულად
გადაყვანილი მრავალწლიური ჰიდრომეტეოროლოგიური მონაცემები.(მ.შ. 90% 2017წელს);
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%;
შესაძლო რისკები - გამზომი და სატელეკომუნიკაციო საშუალებების გაუმართაობა
3.
საბაზისო მაჩვენებელი - მიწისქვეშა წყლების სადამკვირვებლო მონიტორინგული ქსელი შეადგენს 34 ერთეულს;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად 23-25%-ით გაზრდილი მიწისქვეშა არტეზიული წყლების არსებული
294
მონიტორინგული სადამკვირვებლო ქსელი (მონიტორინგი ხორციელდება დამატებით 8 წყალპუნქტზე);
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;
შესაძლო რისკები - გამზომი ხელსაწყოების მწყობრიდან გამოსვლა
4.
საბაზისო მაჩვენებელი - ატმოსფერული ჰაერის, წყლისა და ნიადაგის ლაბორატორიის ინფრასტრუქტურა მხოლოდ 50%-ით
შეესაბამება ლაბორატორიების მიმართ წაყენებულ სტანდარტებს;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ლაბორატორიების მიმართ წაყენებული საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი
ატმოსფერული ჰაერის, წყლისა და ნიადაგის ლაბორატორიის განახლებული ინფრასტრუქტურა. საქართველოს სხვადასხვა
პუნქტებში დამაბინძურებელი ნივთიერებების შემცველობის დასადგენად ატმოსფერული ჰაერის, წყლის, ნიადაგის და
ატმოსფერული ნალექების სინჯებზე ჩატარებული ქიმიური და ბიოლოგიური ანალიზების სიზუსტე;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10%;
შესაძლო რისკები - დანადგარის ტექნიკური ან პროგრამული გაუმართაობა
5.
საბაზისო მაჩვენებელი - ზედაპირული წყლებისა და ნიადაგის ხარისხის უკეთ შესწავლის მიზნით აუცილებელია
მონიტორინგის არეალის გაფართოება. ზედაპირული წყლების ხარისხის შესაფასებლად ამჟამად დაკვირვებები
მიმდინარეობს 119 პუნქტზე, რაც შეადგენს დაგეგმილი 170 პუნქტის 70%-ს, ნიადაგის დაბინძურების მონიტორინგი კი
ამჟამად მიმდინარეობს 30 დასახლებულ პუნქტში, რაც შეადგენს დაგეგმილი 85 პუნქტის 35 %-ს. ამჟამად ქ.ქუთაისში და
ბათუმში ჰაერის დაბინძურების კონტროლი აღწევს 30%-ს, ხოლო ქ.თბილისში - 60%-ს;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - საშუალოვადიანი პერიოდის ბოლოს 170 წერტილში (წლიური ზრდა 12-15%-ით)
განხორციელებული წყლის ხარისხის მონიტორინგი, ხოლო ნიადაგის დაბინძურების მონიტორინგი - 70 დასახლებულ
პუნქტში (წლიური ზრდა - 20-25%-მდე); ინდიკატორული გაზომვების მეშვეობით ყოველწლიურად 20%-ით გაზრდილი
ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების დონის შეფასება საქართველოს 16 დასახლებულ პუნქტში;
ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 15%;
შესაძლო რისკები - დანადგარის ტექნიკური ან პროგრამული გაუმართაობა
295
სხვა
პროექტი
საქართველოს პარლამენტის კომიტეტებსა და ფრაქციებში
"საქართველოს 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონპროექტის, საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული თანდართული მასალებისა და სახელმწიფო
ბიუჯეტის კანონის პროექტის შესაბამისი ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და
მიმართულებების დოკუმენტის” განხილვის განრიგი
(2016 წლის 10-17 ოქტომბერი)
პარლამენტის კომიტეტი, ფრაქცია
თავმჯდომარე
დაესწრებიან
პროექტის განხილვის
დრო
ადგილი
10 ოქტომბერი
საქართველოს 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონპროექტის და ქვეყნის ძირითადი მონაცემები და
მიმართულებების 2017-2020 წწ. დოკუმენტის ძირითადი პარამეტრების მოსმენა და შემდგომი ღონისძიებების
დაგეგმვა 10 ოქტომბერი 15 საათი საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტი (ი. ჭავჭავაძის სახელობის დარბაზი)
11 ოქტომბერი
დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა
კომიტეტი
თეიმურაზ
ჯკუასელი
ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტი
ლევან
ბერძენიშვილი
საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტი
თედო ჯაფარიძე
თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტი
ნდობის ჯგუფი
ირაკლი
სესიაშვილი
ფინანსთა მინისტრის მოადგილე;
გენერალური აუდიტორის
წარმომადგენელი; შესაბამისი დარგობრივი
სამინისტროს მინისტრი ან მინისტრის
მოადგილე
ფინანსთა მინისტრის მოადგილე;
გენერალური აუდიტორის
წარმომადგენელი; შესაბამისი დარგობრივი
სამინისტროს მინისტრი ან მინისტრის
მოადგილე
12.00
ი. ჭავჭავაძის
სახელობის
დარბაზი
14.00
15.00
ი. ჭავჭავაძის
სახელობის
დარბაზი,
12 ოქტომბერი
განათლების, მეცნიერებისა და
კულტურის კომიტეტი
ივანე კიღურაძე
სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა
კომიტეტი
ლერი ხაბელოვი
აგრარულ საკითხთა კომიტეტი
გელა სამხარაული
რეგიონული პოლიტიკისა და
თვითმმართველობის კომიტეტი
ერეკლე
ტრიპოლსკი
გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი
რესურსების კომიტეტი
იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი
ფინანსთა მინისტრის მოადგილე;
გენერალური აუდიტორის
წარმომადგენელი; შესაბამისი დარგობრივი
სამინისტროს მინისტრი ან მინისტრის
მოადგილე
ფინანსთა მინისტრის მოადგილე;
გენერალური აუდიტორის
წარმომადგენელი; შესაბამისი დარგობრივი
სამინისტროს მინისტრი ან მინისტრის
მოადგილე
ფინანსთა მინისტრის მოადგილე;
გენერალური აუდიტორის
წარმომადგენელი; შესაბამისი დარგობრივი
სამინისტროს მინისტრი ან მინისტრის
მოადგილე
11.00
ი. ჭავჭავაძის
სახელობის
დარბაზი
13.00
ი. ჭავჭავაძის
სახელობის
დარბაზი
15.00
ი. ჭავჭავაძის
სახელობის
დარბაზი
გია ჟორჟოლიანი
ვახტანგ ხმალაძე
ფინანსთა მინისტრის მოადგილე;
გენერალური აუდიტორის
წარმომადგენელი; შესაბამისი დარგობრივი
სამინისტროს მინისტრი ან მინისტრის
მოადგილე
17.00
ი. ჭავჭავაძის
სახელობის
დარბაზი
13 ოქტომბერი
ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ
საკითხთა კომიტეტი
დარგობრივი ეკონომიკისა და
ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტი
დიმიტრი ხუნდაძე
ზურაბ ტყემალაძე
ფინანსთა მინისტრის მოადგილე;
გენერალური აუდიტორის
წარმომადგენელი; შესაბამისი დარგობრივი
სამინისტროს მინისტრი ან მინისტრის
მოადგილე
ფინანსთა მინისტრის მოადგილე;
გენერალური აუდიტორის
წარმომადგენელი; შესაბამისი დარგობრივი
სამინისტროს მინისტრი ან მინისტრის
11.00
ი. ჭავჭავაძის
სახელობის
დარბაზი
13.00
ი. ჭავჭავაძის
სახელობის
დარბაზი
მოადგილე
ფინანსთა მინისტრი/მოადგილე;
გენერალური აუდიტორის
წარმომადგენელი; მოთხოვნით შესაბამისი
დარგობრივი სამინისტროს მინისტრი ან
მინისტრის მოადგილე
ფინანსთა მინისტრი/მოადგილე;
გენერალური აუდიტორის
წარმომადგენელი; მოთხოვნით შესაბამისი
დარგობრივი სამინისტროს მინისტრი ან
მინისტრის მოადგილე
ფრაქცია „თავისუფალი დემოკრატები“
ფრაქცია „ეროვნული ფორუმი“
15.00
ი. ჭავჭავაძის
სახელობის
დარბაზი
17.00
ი. ჭავჭავაძის
სახელობის
დარბაზი
17 ოქტომბერი
ადამიანის უფლებათა დაცვისა და
სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტი
საპარლამენტო უმცირესობა
საპარლამენტო უმრავლესობა
ეკა ბესელია
დავით ბაქრაძე
ზვიად
კვაჭანტირაძე
ფინანსთა მინისტრის მოადგილე;
გენერალური აუდიტორის
წარმომადგენელი; შესაბამისი დარგობრივი
სამინისტროს მინისტრი ან მინისტრის
მოადგილე
ფინანსთა მინისტრი/მოადგილე;
გენერალური აუდიტორის
წარმომადგენელი; მოთხოვნით შესაბამისი
დარგობრივი სამინისტროს მინისტრი ან
მინისტრის მოადგილე
ფინანსთა მინისტრი/მოადგილე;
გენერალური აუდიტორის
წარმომადგენელი; მოთხოვნით შესაბამისი
დარგობრივი სამინისტროს მინისტრი ან
მინისტრის მოადგილე
10.00
ი. ჭავჭავაძის
სახელობის
დარბაზი
13.00
ი. ჭავჭავაძის
სახელობის
დარბაზი
15.00
ი. ჭავჭავაძის
სახელობის
დარბაზი
შემაჯამებელი საკომიტეტო მოსმენა საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტში გაიმართება 17 ოქტომბერს 17.00 საათზე
ი. ჭავჭავაძის სახელობის დარბაზში
ანგარიში
საქართველოს მთავრობა
QქვეყნისQძირითადი მონაცემები და მიმართულებები
2017-2020 წლებისათვის
(გადამუშავებული ვარიანტი)
თბილისი
2016
თავი I
სამთავრობო პროგრამა
„ძლიერი, დემოკრატიული, ერთიანი საქართველოსთვის“
ძირითადი დებულებები
მთავრობის უცვლელ პრიორიტეტად რჩება ძლიერი, ეფექტიანი, კანონის უზენაესობაზე დაფუძნებული,
დემოკრატიული ინსტიტუტების მშენებლობა. იმისათვის, რომ დემოკრატიულ რეფორმებს შეუქცევადი
ხასიათი მიეღო და განხორციელებულიყო ფართომასშტაბიანი რეფორმები, მნიშვნელოვნად შეიცვალა
საკანონმდებლო ბაზა; უზრუნველყოფილ იქნა სახელმწიფო ორგანოების დაბალანსებული მუშაობა;
დაიწყო რეალური თვითმმართველობის მშენებლობის პროცესი; რამდენიმეეტაპიანი ფუნდამენტური
რეფორმა ხორციელდება მართლმსაჯულების სფეროში; უზრუნველყოფილია მრავალპარტიული
პოლიტიკური სისტემის არსებობა; უზრუნველყოფილია გამოხატვის თავისუფლება; დაიწყო
პოლიტიკური წნეხისგან თავისუფალი საჯარო სამსახურის ჩამოყალიბება; შემუშავებულია ქვეყნის
უახლოესი, საშუალო და გრძელვადიანი განვითარების პოლიტიკა. ამ მიზნით უკვე მომზადდა 2020
წლამდე საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია. დასრულების პროცესშია
საჯარო ადმინისტრირების რეფორმის სტრატეგია, რომლის განხორციელებაც დემოკრატიული
სახელმწიფოს მშენებლობის ერთ-ერთ ძირითად ინსტრუმენტს წარმოადგენს.
საპრეზიდენტო და ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების გამჭვირვალე და თავისუფალ
გარემოში ჩატარებით კოალიცია ,,ქართულმა ოცნებამ“ საქართველოში დაამკვიდრა დემოკრატიული
არჩევნების ტრადიცია.
საქართველოში დაიწყო და გრძელდება ლიბერალურ-დემოკრატიულ ღირებულებებზე დაფუძნებული
ინსტიტუტების განვითარება. სამართლის უზენაესობის უზრუნველყოფის პროცესი შეუქცევადი გახდა;
მოქალაქეების კონსტიტუციური უფლებების ხელშეუხებლობის გარანტიას სახელმწიფო იძლევა;
დანაშაულთან ბრძოლას მტკიცე და შეუპოვარი ხასიათი აქვს, მაგრამ პოლიტიკური ნიშნით დევნა
გამორიცხულია. ამასთან, დაიწყო პოლიტიკური წნეხისგან თავისუფალი სასამართლო და
სამართალდამცავი სისტემების მშენებლობა.
საქართველოს პოლიტიკური და ეკონომიკური განვითარების მთავარ ორიენტირად განიხილება ქვეყნის
ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია, რომელიც ჩვენი საზოგადოების თავისუფალი,
ერთსულოვანი და ურყევი არჩევანია.
გასულ წელს ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერით საქართველომ ისტორიული ნაბიჯი გადადგა,
რამაც ევროკავშირთან ურთიერთობები ხარისხობრივად სრულიად ახალ ეტაპზე გადაიყვანა და
სახელმწიფოს ევროპეიზაციის პროცესი შეუქცევი გახადა. 2014 წლის 18 ივლისს საქართველოს
პარლამენტმა მოახდინა შეთანხმების რატიფიცირება. ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირება
ევროპარლამენტმა და ევროკავშირის წევრი ქვეყნების უმრავლესობამ მოახდინა. 2014 წლის 1
სექტემბრიდან ხელშეკრულების ამოქმედებით ევროინტეგრაცია გახდა ჩვენი ქვეყნის საშინაო
პოლიტიკის ნაწილი. ასოცირების შეთანხმება საქართველოს ევროპული ტრანსფორმაციისათვის ქმნის
რეალურ სამართლებრივ საფუძველს და საქართველოს უსაფრთხოებისა და კეთილდღეობისათვის
განხორციელებული მნიშვნელოვანი ინვესტიციაა. ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცეველი
თავისუფალი სავაჭრო სივრცის კომპონენტის განხორციელების პროცესშიც
საქართველო
თანამიმდევრულად გახდება ევროკავშირის ეკონომიკური სივრცის ნაწილი.
ასოცირების შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება საქართველოს მთავრობის საშინაო
პოლიტიკის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია. 2014 წლის 1 სექტემბრიდან ქვეყანა ყველაზე
საპასუხისმგებლო, იმპლემენტაციის ეტაპზე გადავიდა. ასოცირების შეთანხმების განხორციელება
ქვეყნის პოლიტიკური, სოციალური და ეკონომიკური ცხოვრების მთელ სპექტრს შეეხება. შესაბამისად,
ფართომასშტაბიანი რეფორმები მოემსახურება ადამიანის უფლებების დაცვის განმტკიცებას,
2
დემოკრატიის გაღრმავებას, მეტ გამჭვირვალობას, ეფექტიან მმართველობას, უსაფრთხოებისა და
რეგიონალური თანამშრომლობის განმტკიცებას, სტაბილური მაკროეკონომიკური გარემოსა და
ხელსაყრელი ბიზნესკლიმატის ჩამოყალიბების უზრუნველყოფას. შეთანხმება სრულად თანხვედრაშია
მთავრობის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ხედვასთან. აღნიშნული რეფორმები, საბოლოოდ,
უზრუნველყოფს ქვეყნის ევროპული ტიპის დემოკრატიად ჩამოყალიბებას. ასოცირების შეთანხმების
შესრულების
მიზნით
დაწყებულია
მუშაობა
იმისათვის,
რომ
ამოქმედდეს
შესაბამისი
ინსტიტუციონალური და ადმინისტრაციული მექანიზმები ფართომასშტაბიანი რეფორმების
განსახორციელებლად. ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებიდან გამომდინარე, იგეგმება
ადგილობრივი კანონმდებლობის ევროკავშირის კანონმდებლობასთან დაახლოება.
მთავრობის მიერ განხორციელებული არაერთი რეფორმის შედეგად დღეს ევროკავშირთან უვიზო
მიმოსვლა ახლო მომავლის პერსპექტივაა. მნიშვნელოვანია, რომ სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის
სამოქმედო გეგმამ ხელი შეუწყო სხვადასხვა სფეროში, მათ შორის, ორგანიზებული დანაშაულისა და
კორუფციის
აღმოფხვრის,
ადამიანის
უფლებათა
დაცვის,
დოკუმენტთა
უსაფრთხოების
უზრუნველყოფისა და მიგრაციის სფეროებში რეფორმების განხორციელებას.
განვაგრძობთ ევროკავშირთან აქტიურ თანამშრომლობას, საქართველოში უსაფრთხოებისა და
სტაბილურობის ხელშეწყობის, მათ შორის, საქართველოში კონფლიქტების მშვიდობიანი
დარეგულირების პროცესში ევროკავშირის როლის შემდგომი გაძლიერების მიმართულებით.
გრძელდება ქვეყნის უსაფრთხოებასა და რეგიონალური პოზიციების გამყარებაზე მუშაობა. მთავრობა
განაგრძობს ნატოსთან თანამშრომლობას ინტეგრაციის გაღრმავებისა და ამ ორგანიზაციაში საბოლოო
გაწევრიანების მიზნით. ნატოში საქართველოს გაწევრიანება წარმოადგენს ქვეყნის სტაბილურობისა და
უსაფრთხოების განმტკიცების გარანტიას, რაც, თავის მხრივ, ხელს შეუწყობს ქვეყნის მდგრად და
დემოკრატიულ განვითარებას, ეკონომიკურ აღმავლობასა და კეთილდღეობას.
საქართველოს მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკა ეფუძნება თავისუფალი საბაზრო ეკონომიკის
პრინციპებსა და ღირებულებებს. მთავრობა გააგრძელებს მუშაობას უმუშევრობისა და სიღარიბის
დასაძლევად, უნარიანი და მშრომელი მოქალაქეებისათვის შექმნის ღირსეულ პირობებს; ამისათვის
მიმდინარეობს და გაგრძელდება წვრილი და საშუალო ბიზნესისა და სოფლის მეურნეობის
უპრეცედენტო განვითარება; სახელმწიფო გააგრძელებს კერძო საკუთრებისა და შრომითი უფლებების
დაცვის გაძლიერებას; უზრუნველყოფს მსოფლიო ეკონომიკურ სისტემაში ქვეყნის ინტეგრირებას;
შრომისუუნარო მოქალაქეებისათვის გააგრძელებს ცხოვრების ღირსეული პირობების უზრუნველყოფას,
რისთვისაც დაამკვიდრებს უსაფრთხო სოციალურ გარემოს და განავითარებს სოციალური
სოლიდარობის სისტემას; კვლავ იზრუნებს ქვეყნის კულტურულ მემკვიდრეობაზე და ხელს შეუწყობს
საგანმანათლებლო და სოციალურ-ეკონომიკურ მოდერნიზებას.
უკვე გადაიდგა მნიშვნელოვანი ნაბიჯები მედიის დამოუკიდებლობის უზრუნველსაყოფად და
მთავრობა აგრძელებს ეფექტიან მუშაობს ამ მიმართულებით. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების
სამინისტროს
ავტორობით
მომზადდა
საკანონმდებლო
პაკეტი,
რომელიც
უზრუნველყოფს საქართველოში ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლისთვის საჭირო რეფორმების
გატარებას. აღნიშნული საკანონმდებლო ცვლილებებით მოხდება გამოხატვის თავისუფლებისა და
მედია პლურალიზმის ხელშეწყობა, ასევე, სამაუწყებლო ბაზრის, საქართველოში წარმოებული
განვითარების წახალისება, საეთერო სამაუწყებლო ბაზარზე შესვლის
სამაუწყებლო კონტენტის
დაბრკოლების მინიმუმამდე დაყვანა და მრავალფეროვან და მაღალხარისხიან საეთერო სამაუწყებლო
კონტენტზე მომხმარებელთა წვდომის უზრუნველყოფა.
პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების სისტემა უზრუნველყოფს სათანადო რესურსების გამოყოფას
იმისათვის, რომ პარტიებმა შეძლონ ეფექტიანად საქმიანობა და საარჩევნო კამპანიის სრულფასოვნად
წარმართვა. ამ მხრივ, მნიშვნელოვანი ცვლილებები უკვე შეტანილია კანონმდებლობაში.
მთავრობის პოლიტიკა ეფუძნება საქართველოს მოსახლეობის მიერ მკაფიოდ გამოხატულ ინტერესებს.
მთავრობა გააგრძელებს მუშაობას მოქალაქეთა ჩართულობის გასაზრდელად, რაც სამთავრობო
პოლიტიკის დაგეგმვისა და რეალიზაციის პროცესის უმთავრესი საფუძველი იქნება.
3
პროგრამული მიმართულებები
საქართველოს სახელმწიფოს კონსტიტუციური მოწყობა
საქართველოს პრეზიდენტის მიერ ფიცის დადების შემდეგ ამოქმედდა საქართველოს კონსტიტუციაში
შეტანილი ცვლილებები, რომლებიც საქართველოს საპრეზიდენტო რესპუბლიკიდან უპირატესად
საპარლამენტო რესპუბლიკად გარდაქმნის. თუმცა, ამ ახალ მოდელში ბევრი ისეთი ხარვეზი და
ბუნდოვანი ნორმაა, რომლებიც გამოსწორებას და გაუმჯობესებას მოითხოვს, რათა ქვეყანაში
ხელისუფლების სხვადასხვა შტოს შორის სამართლებრივი სახელმწიფოსათვის დამახასიათებელი
რეალური ბალანსი ჩამოყალიბდეს. სწორედ ამ მიზნით, 2013 წლის ოქტომბერში საქართველოს
პარლამენტმა შექმნა სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია, რომელიც მუშაობს საქართველოს
კონსტიტუციის ახალ რედაქციაზე.
ახალი კონსტიტუციით დადგინდება მმართველობის ისეთი მოდელი, რომელიც, ერთი მხრივ,
უზრუნველყოფს მთავრობის სტაბილურობას, ხოლო, მეორე მხრივ, საკანონმდელო ორგანოსა და
საზოგადოებას მისცემს რეალურ ბერკეტებს ხელისუფლების საქმიანობის ქმედითი და ეფექტიანი
კონტროლის განსახორციელებლად.
სასამართლო ხელისუფლება
სასამართლო რეფორმის კონცეფცია გახდა
ხელისუფლების პოლიტიკური ზემოქმედებისაგან
სასამართლოს გათავისუფლების საფუძველი; მართლმსაჯულება დღითი დღე სულ უფრო
დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი ხდება.
სასამართლო ხელისუფლების ორგანიზაციულ უზრუნველყოფას თავად სასამართლო ხელისუფლება
ახორციელებს; უზრუნველყოფილი იქნება სასამართლოს ინსტიტუციონალური დამოუკიდებლობა, მათ
შორის, სასამართლოს ფინანსური დამოუკიდებლობის კუთხითაც.
უკვე გატარდა მნიშვნელოვანი ცვლილებები, რომელთა შედეგადაც განხორციელდა იუსტიციის
უმაღლესი საბჭოს სრული დეპოლიტიზაცია, შემოღებულ იქნა საბჭოს წევრების არჩევის ახალი,
დემოკრატიული წესები და, შესაბამისად, პირველად ჩატარდა საბჭოს მოსამართლე წევრების არჩევა ამ
წესების შესაბამისად. შემოღებულ იქნა მკაფიო კრიტერიუმები და გამჭვირვალე, სანდო სისტემა
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ იმ ახლად დანიშნულ მოსამართლეთა საქმიანობის შესაფასებლად,
რომლებიც სამწლიანი გამოსაცდელი პერიოდის შემდეგ, თანამდებობაზე უვადოდ უნდა განწესდნენ.
მთავრობის მიზანია, კიდევ უფრო გაიზარდოს მოსამართლეთა მონაწილეობა და ჩართულობა
საკანონმდებლო გამოწვევებთან დაკავშირებულ დისკუსიებში, რასაც ახლახან პარლამენტის მიერ
სასამართლო ხელისუფლების ახალი ხელმძღვანელის არჩევა მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს.
გაგრძელდება მუშაობა იმისათვის, რომ სათანადოდ უზრუნველყოფილ იქნეს სასამართლო
ხელისუფლების ადმინისტრირების პროცესის სრული გამჭვირვალობა და მართლმსაჯულების მთელი
პროცესის საჯაროობა.
მოსამართლეები თანამდებობაზე განწესდებიან მხოლოდ კონკურსის საფუძველზე, რომელშიც
თანაბარ საწყისებზე მიიღებენ მონაწილეობას როგორც იუსტიციის უმაღლესი სკოლის
კურსდამთავრებულები, ისე იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში სწავლისგან გათავისუფლებული პირები;
საკანონმდებლო დონეზე განისაზღვრება მოსამართლეობის კანდიდატთა შერჩევის კრიტერიუმები და
მათი მახასიათებლები. დადგინდება მოსამართლეობის კანდიდატის თაობაზე სანდო ინფორმაციის
მოძიების წესი, ინტერესთა შეუთავსებლობის შემთხვევები და მოსამართლის თანამდებობაზე
განწესებაზე უარის თქმის შესახებ გადაწყვეტილების გასაჩივრების შესაძლებლობა.
მოწესრიგდება იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მსმენელთა მისაღები კონკურსის პროცედურა და ამ
პროცესში ერთმანეთისაგან გაიმიჯნება საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოსა და იუსტიციის
უმაღლესი სკოლის კომპეტენცია, დაწესდება კონკურსის ობიექტურად და თანასწორად წარმართვისა და
იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების დასაბუთების ვალდებულება;
4
უზრუნველყოფილი იქნება იუსტიციის უმაღლესი სკოლის საქმიანობის გამჭვირვალობა და
შესაძლებელი იქნება მისი მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების გასაჩივრება.
ახლად შერჩეული მოსამართლეები თანამდებობებზე უვადოდ განწესდებიან სამწლიანი გამოსაცდელი
ვადის წარმატებით გავლის შედეგად. გამოსაცდელი ვადის განმავლობაში მოსამართლეთა შეფასების
სისტემა იქნება მიუკერძოებელი, შეფასება მოხდება ობიექტური კრიტერიუმების შესაბამისად,
საერთაშორისო გამოცდილებისა და რეკომენდაციების გათვალისწინებით.
შემოღებული იქნება საქმეთა ავტომატური განაწილების პრინციპი; გაიზრდება იუსტიციის უმაღლესი
საბჭოს საქმიანობის გამჭვირვალობის ხარისხი.
დაიხვეწება
დისციპლინური
სამართალწარმოების
პროცედურები.
მოსამართლეთა
მიმართ
დისციპლინური
დევნის
დაწყების
უფლებამოსილება
იუსტიციის
უმაღლესი
საბჭოს პრეროგატივა იქნება; მიმდინარეობს მოსამართლეთა დაწინაურებისა და სხვა სასამართლოში
მივლინების ღია და გამჭვირვალე წესების შემუშავება. მოსამართლის თანხმობის გარეშე მივლინება
დასაშვები იქნება მხოლოდ აუცილებლობის შემთხვევაში, თუ ამას მოითხოვს მართლმსაჯულების
ინტერესები.
გაფართოვდება საკასაციო სასამართლოში საჩივრის დასაშვებობის კრიტერიუმები, მათ შორის, იმ
კუთხით, რომ საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ დასაშვებად ცნოს საჩივარი სააპელაციო
სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე, თუ იგი ეწინააღმდეგება ადამიანის უფლებათა ევროპული
სასამართლოს პრეცედენტულ სამართალს. ამასთან, სისხლის სამართლის საქმეზე საკასაციო საჩივარი
დასაშვები იქნება ნებისმერ შემთხვევაში, თუ საქმე არასრულწლოვნის მიერ დანაშაულის ჩადენას ეხება.
გაიზრდება უზენაეს სასამართლოში მოსამართლეთა რიცხვი და მათი რაოდენობა განისაზღვრება
კანონით.
მთავრობა მუშაობს რიგითი მოსამართლის დამოუკიდებლობის ხარისხის ასამაღლებლად.
სასამართლოს თავმჯდომარეებს აირჩევენ თავად სასამართლოს წევრი მოსამართლეები; დადგინდება
მოსამართლის დამოუკიდებლობისა და საქმის განხილვის პროცესში ჩარევის დაუშვებლობის
დამატებითი გარანტიები.
სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმა
დანაშაულის გამოვლენისა და გამოძიებისათვის მიმდინარეობს საგამოძიებო საქმიანობის ხარისხის
ამაღლება. დაიწყო სამართლიანი და ჩადენილი ქმედების თანაზომიერი სასჯელის პოლიტიკის
განხორციელება; პატიმრობის, როგორც აღკვეთის ღონისძიების, ისევე როგორც სასჯელის მოხდის
რეჟიმი უახლოვდება საერთაშორისო სტანდარტებს, რითაც უფრო მეტად იქნება დაცული ადამიანის
უფლებები.
საპროცესო შეთანხმების ინსტიტუტმა შეიძინა სწრაფი, ეფექტიანი და ამასთან სამართლიანი
მართლმსაჯულების მექანიზმის თვისებები; საერთაშორისო სტანდარტებისა და ადამიანის უფლებათა
ევროპული კონვენციის მოთხოვნების შესაბამისად გაიზარდა დაზარალებულთა უფლებები.
მთავრობამ მოამზადა წინასწარი პატიმრობის შეფარდებისა და გადასინჯვის საკანონმდებლო რეფორმა,
რომლის მიღების შედეგადაც მოქალაქე ბოლომდე იქნება დაცული ნებისმიერი თვითნებობისგან,
როგორც ამას ევროპული სამართლებრივი სტანდარტები ითვალისწინებს.
აქტიურად მიმდინარეობს სისხლის სამართლის კოდექსის გადასინჯვა და დახვეწა მისი
ლიბერალიზაციისა და მოდერნიზაციის მიზნით.
პირველად შემუშავდა არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი, რომელიც საერთაშორისო
სტანდარტებთან შესაბამისი მნიშვნელოვანი სამართლებრივი დოკუმენტია და მიზნად ისახავს
მართლმსაჯულების პროცესში მონაწილე არასრულწლოვანთა - როგორც ბრალდებულთა და
მსჯავრდებულთა, ასევე მოწმეთა და დაზარალებულთა - საუკეთესო ინტერესების დაცვას. ეს კოდექსი
ნოვაციაა ჩვენს სამართლებრივ სივრცეში და მთავრობის მიზანს ამჟამად მისი სრული და ეფექტიანი
იმპლემენტაცია წარმოადგენს.
დანაშაულთან ეფექტიანი ბრძოლის პარალელურად, ეფექტიანად მიმდინარეობს და გაგრძელდება
ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაციის პოლიტიკის განხორციელება.
5
მიმდინარეობს ნარკომანიასთან ბრძოლის პოლიტიკის რეფორმა, რომელიც მიზნად ისახავს
დაბალანსებული,
ადამიანის
უფლებების
დაცვასა
და
მტკიცებულებებზე
დაფუძნებული
ანტინარკოტიკული პოლიტიკის ჩამოყალიბებას. ასევე, სისხლის სამართლის კოდექსში ნარკოტიკული
საშუალებების შეძენის, შენახვის, გადაზიდვის, გადაგზავნისა და გასაღების ერთმანეთისაგან გამიჯვნა.
ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის რეფორმა
მიმდინარეობს საქართველოს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების კოდექსის სისტემურად
ახალი პროექტის შემუშავება; ადმინისტარციული პატიმრობის ვადა შემცირდა 15 დღემდე ვადით, რაც
შეესაბამება საერთაშორისო ნორმებს.
პროკურატურის რეფორმა
მთავრობა აქტიურად მუშაობს იმისათვის, რომ გაიზარდოს პროკურატურისადმი საზოგადოების ნდობა.
პროკურატურის ფუნქცია გარდაიქმნა და მისი მთავარი ამოცანაა საზოგადოების დაცვა
დანაშაულისაგან, ბრალდებულისა და მსჯავრდებულის, აგრეთვე დაზარალებულის კანონიერ
უფლებათა დაცვა და საგამოძიებო ორგანოთა მართლზომიერი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მათი
საქმიანობის ზედამხედველობით.
პროკურატურა დეპოლიტიზებულია და ეს კურსი გაგრძელდება. იუსტიციის სამინისტროს სისტემაში
პროკურატურა ჩამოყალიბდა დამოუკიდებელ სამართალდამცავ ორგანოდ. მთავრობა ახორციელებს
მნიშვნელოვან ღონისძიებებს პროკურატურის სისტემაში მომუშავე პირთა პროფესიული უნარ-ჩვევების
განვითარების კუთხით, რათა პროკურორებს შეეძლოთ ღირსეულად მიიღონ ახალი გამოწვევები
სასამართლოს დამოუკიდებლობისა და სისხლის სამართლის პროცესში მხარეთა რეალური
თანასწორობის პირობებში.
საერთაშორისო სტანდარტებისა და სახელმწიფოთა პრაქტიკის კვლევაზე დაყრდნობით შემუშავდა
პროკურატურის სისტემის რეფორმის
კონცეფცია და შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებები.
რეფორმის შედეგად, მოქმედი კონსტიტუციური ნორმების გათვალისწინებით, მთლიანად გარდაიქმნება
საქართველოს მთავარი პროკურორის შერჩევისა და დანიშვნის წესი და ამ პროცესში,
უზრუნველყოფილი იქნება როგორც მთავრობის, ასევე პარლამენტისა და საზოგადოების მონაწილეობა.
ჩვენი მიზანია, მივიღოთ ისეთი მოდელი, რომლის ფარგლებშიც პროკურატურა იქნება გახსნილი და
ანგარიშვალდებული სისტემა და, ამავე დროს, შეძლებს დანაშაულთან ეფექტიან ბრძოლას
საზოგადოების დაცულობის უზრუნველსაყოფად.
მთავარი პროკურატურისთვის, ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტად რჩება სამართლიანობის აღდგენა და
მოქალაქეებისათვის 2012 წლის 1 ოქტომბრამდე უკანონოდ ჩამორთმეული ქონების დაბრუნება.
საქართველოს მთავარ პროკურატურაში ჩამოყალიბდა სამართალწარმოების პროცესში ჩადენილი
დანაშაულების გამოძიების დეპარტამენტი. შემუშავდება უკანონოდ ჩამორთმეული ქონების
დაბრუნებისა და დაზარალებულის დარღვეული უფლების სწრაფად და ეფექტურად აღდგენის
სამართველებრივი მექანიზმები.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემის რეფორმა
2012 წლის ნოემბრიდან შს სამინისტრო გათავისუფლდა პოლიტიკური წნეხისგან და ჩამოყალიბდა
როგორც საზოგადოებაზე ორიენტირებული უწყება. მისი ძირითადი მიზანია მოქალაქეთა
უფლებებისა და უსაფრთხოების დაცვა. შინაგან საქმეთა სამინისტრო დეპოლიტიზებულია და ამ
კურსიდან გადახვევა არ მოხდება. უცვლელია შსს-ს სისტემაში 2013 წელს დამკვიდრებული
მიუკერძოებლობისა და ნეიტრალობის პრაქტიკა საარჩევნო პროცესებთან მიმართებით. პოლიცია
თავის საქმიანობას წარმართავს კანონის, დემოკრატიული სტანდარტებისა და ეთიკის ნორმების
სრული დაცვით.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმის ფარგლებში, იგეგმება სამინისტროს სისტემის გაყოფა. ცალკე
უწყებად დარჩება შინაგან საქმეთა სამინისტრო და შეიქმნება სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური
საკუთარი ამოცანებითა და სტრუქტურით. აღნიშნული წარმოადგენს იმ რეფორმის ლოგიკურ
6
გაგრძელებას, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროში დაწყებულია 2012 წლიდან. მთელი რიგი
საკანონმდებლო ცვლილებების შემდეგ საჭიროა სამართალდამცავი და უსაფრთხოების უწყებების
იმგვარი ინსტიტუციური მოდელის განსაზღვრა, რომელიც უზრუნველყოფს ახალი, უფრო
დემოკრატიული და საზოგადოების წინაშე უფრო მეტად ანგარიშვალდებული სისტემის ჩამოყალიბებას.
პოლიციის ორგანოების ძირითად ფუნქციად დანაშაულის თავიდან აცილება და აღკვეთა დარჩება,
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კი სახელმწიფო უსაფრთხოების წინააღმდეგ მიმართული
საფრთხეების შესახებ ინფორმაციის შეგროვება და დამუშავება, ასევე სპეციფიკური დანაშაულების
წინააღმდეგ ბრძოლა. გათვალისწინებული იქნება სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის
ანგარიშვალდებულების მაღალი სტანდარტი. აღნიშნული გამოიხატება, ერთი მხრივ, ხელმძღვანელის
დანიშვნის წესში და, მეორე მხრივ, საპარლამენტო კონტროლის მექანიზმების განსაზღვრაში.
აღნიშნული ცვლილებების შედეგად უზრუნველყოფილი იქნება სისტემის ფარგლებში მოქცეული ჭარბი
ძალაუფლების დეკონცენტრაცია, რაც დადებითად აისახება ადამიანის უფლებათა დაცვის
ეფექტიანობაზე.
ახალი ორგანიზაციული მოწყობის მიხედვით, შინაგან საქმეთა სამინისტრო განახორციელებს
საპოლიციო და არასაპოლიციო ფუნქციებს, მათ შორის, მიგრაციის, საზღვრის, საგანგებო სიტუაციების
მართვისა და მომსახურების სფეროებში. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა საზოგადოებაზე
ორიენტირებული პოლიციისა და ანალიზზე დაფუძნებული პოლიციის მიდგომების დანერგვას.
საზოგადოებაზე ორიენტირებული პოლიცია ეს არის პოლიციასა და საზოგადოებას შორის
თანამშრომლობა, რომელიც უზრუნველყოფს დანაშაულთან და საზოგადოებრივი წესრიგის
დარღვევებთან დაკავშირებულ პრობლემათა გადაჭრაში საზოგადოების მონაწილეობას.
პრიორიტეტებს განეკუთვნება სამინისტროს სისტემაში პოლიციის საქმიანობის არსებული
სტანდარტების შემდგომი დახვეწა საუკეთესო საერთაშორისო გამოცდილების გათვალისწინებით.
დაინერგება პოლიციელთა საქმიანობის შეფასების ობიექტური სისტემა, რაც უზრუნველყოფს
პოლიციელთა პროფესიონალიზმის ამაღლებას, უნარ-ჩვევების დახვეწასა და თანამშრომელთა მუშაობის
ეფექტიანობის გაზრდას; აღნიშნული მიმართულებით სამინისტრო მჭიდროდ თანამშრომლობს
ამერიკელ პარტნიორებთან.
პოლიცია გააგრძელებს საზოგადოებასა და მის საჭიროებებზე ორიენტირებას. სწორედ აქედან
გამომდინარე, კვლავ პრიორიტეტად რჩება პოლიციასა და საზოგადოებას შორის ნდობისა და
თანამშრომლობის შემდგომი გაღრმავება. პოლიციის საქმიანობაში განსაკუთრებული ყურადღება
დაეთმობა ადამიანის უფლებების პატივისცემას, კანონიერების, პროპორციულობის, თანასწორობისა და
ნეიტრალობის პრინციპების დაცვას. შსს-ს ერთ-ერთ პრიორიტეტს აკადემიის საგანმანათლებლო
პროგრამებში ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო სტანდარტების სწავლება წარმოადგენს.
გაიზრდება საზოგადოებრივი წესრიგის უზრუნველყოფის შესაძლებლობები. გაგრძელდება პოლიციის
ახალი შენობების მშენებლობა, ასევე არსებულის რეაბილიტაცია, შსს–ს ინფრასტრუქტურისა და
მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება. იზრდება და იხვეწება შსს-ს კრიმინალისტიკური
ექსპერტიზის შესაძლებლობები.
დაგეგმილია თანამედროვე სტანდარტების დროებითი მოთავსების იზოლატორების (დმი) მშენებლობა.
ასევე, არსებული იზოლატორების რეაბილიტაცია და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება.
დაკავებულთა სამედიცინო მომსახურების გასაუმჯობესებლად, დროებითი მოთავსების ყველა
იზოლატორში დასაქმდებიან ექიმები.
გაგრძელდება
ბრძოლა
ორგანიზებული
დანაშაულის
წინააღმდეგ.
განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა პრევენციული ღონისძიებების განხორციელებას, მათ შორის,
საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას.
ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტად რჩება ნარკოტიკულ საშუალებათა არალეგალურ ბრუნვასთან
ბრძოლა, ასევე, ნარკოდანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლაში მიღწეული წარმატების შენარჩუნება. შსს
გააგრძელებს აქტიურ მუშაობას დაბალანსებული ნარკოპოლიტიკის მიმართულებით. გაძლიერდება
ბრძოლა ტრეფიკინგის წინააღმდეგ. აღნიშნული მიმართულებით იგეგმება სამართალდამცავთა
პროფესიული უნარ–ჩვევების შემდგომი განვითარება.
7
სამინისტროსთვის მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს ქვეყნის მასშტაბით ძალადობის ფაქტების
შემცირება და ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის გაძლიერება, როგორც მოკლევადიან, ისე გრძელვადიან
პერსპექტივაში.
დაიხვეწება პოლიციელთა მიერ ოჯახში ძალადობის ფაქტებზე რეაგირების
მექანიზმები. დიდი ყურადღება დაეთმობა ოჯახში ძალადობის, აგრეთვე არასრულწლოვანებთან
დაკავშირებული ძალადობის, ნარკომანიის, ტრეფიკინგის, საგზაო უსაფრთხოებისა და მართლწესრიგის
საკითხებზე საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლებას.
პრიორიტეტებს განეკუთვნება
მიგრაციული პროცესების ეფექტიანი მართვა. შინაგან საქმეთა
სამინისტროს სისტემაში 2014 წლის სექტემბერში შეიქმნა მიგრაციის დეპარტამენტი, რომელიც
პასუხისმგებელია ქვეყანაში კანონიერი საფუძვლის გარეშე მყოფ პირთა გამოვლენასა და მათ მიერ
ქვეყნის დატოვების უზრუნველყოფაზე. ადამიანის უფლებების დაცვის ევროპული სტანდარტების
შესაბამისად აშენდა და ექსპლოატაციაში შევიდა უკანონოდ მყოფ პირთა დროებითი განთავსების
ცენტრი. ამოქმედდა არალეგალ მიგრანტთა გამოვლენის ელექტრონული პროგრამა. უმჯობესდება
სასაზღვრო უსაფრთხოება. დაგეგმილია სასაზღვრო ინფრასტრუქტურის (მათ შორის სანაპირო დაცვის
ინფრასტრუქტურის) მშენებლობა/რეაბილიტაცია, ასევე სანაპირო დაცვის ფლოტის მოდერნიზაცია.
გაუმჯობესდება მესაზღვრეთა სამუშაო პირობები.
საგანგებო სიტუაციების ეფექტიანი მართვისა და ერთიანი ორგანიზების მიზნით განხორციელდა
საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების სისტემის რეფორმა. შსს-ს საგანგებო სიტუაციების მართვის
დეპარტამენტი გარდაიქმნა საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოდ და მასში გაერთიანდა
რეგიონალური და მუნიციპალური სამაშველო და სახანძრო-სამაშველო დანაყოფები. უმჯობესდება შსსს საგანგებო სიტუაციებზე, მათ შორის, ქიმიურ, ბიოლოგიურ, რადიაციულ და ბირთვულ (ქბრბ)
საფრთხეებზე რეაგირების შესაძლებლობები. დაგეგმილია საგანგებო სიტუაციების სამსახურების
სტანდარტების დაახლოება ევროკავშირის ერთიანი სამოქალაქო თავდაცვის მექანიზმთან.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს საქმიანობის ერთ-ერთ პრიორიტეტულ სფეროდ რჩება ქიმიური,
ბიოლოგიური, რადიაციული და ბირთვული უსაფრთხოების პოლიტიკა. შემუშავდა და დამტკიცდა
ქბრბ საფრთხეების შემცირების ეროვნული სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა.
შსს დიდ ყურადღებას დაუთმობს ნორმატიული ბაზის დახვეწას, მომსახურების ხარისხის
შენარჩუნებასა და გაუმჯობესებას. გაიზრდება შსს-ს შესაძლებლობები, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის
განახლებისა და პერსონალის პროფესიული უნარ-ჩვევების განვითარების გზით. სამინისტროს
საჭიროებების შესაბამისად გადამუშავდება არსებული და შემუშავდება ახალი სპეციალური
პროფესიული სასწავლო პროგრამები. შსს-ს აკადემიში 2015 წლის სექტემბრიდან სწავლება დაიწყება
საბაკალავრო პროგრამაზე.
შს სამინისტრო განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს თანამშრომელთა სოციალურ დაცვას.
გაიზრდება პოლიციელთა სოციალური დაცვის გარანტიები და სამხედრო პირების სოციალური დაცვის
გარანტიასთან გათანაბრდება.
სასჯელაღსრულების სისტემის რეფორმა
სასჯელაღსრულების სისტემის პრიორიტეტია მსჯავრდებულთა და ბრალდებულთა უფლებების დაცვა.
სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში შეუქცევადად გაგრძელდება საცხოვრებელი ფართობით, კვების
რაციონით, სამედიცინო პროგრამებით, ჰიგიენური და სანიტარიული პირობებითა და პატიმართა
მიმართ მოპყრობის ევროპულ სტანდარტებთან მიახლოების პროცესი. განსაკუთრებული ყურადღება
ეთმობა სასჯელაღსრულების სისტემაში არასათანადო მოპყრობის პრევენციას, ადამიანის უფლებათა
შიდა მონიტორინგის გაძლიერებასა და სისტემის გამჭვირვალობისთვის ქმედითი ნაბიჯების
გადადგმას.
სასჯელაღსრულების სისტემის განვითარების მნიშვნელოვანი მიმართულებაა მსჯავრდებულთა
რისკებად დაყოფა, მათი შესაბამის დაწესებულებებში რისკების მიხედვით გადანაწილების მექანიზმის
შექმნა და პრაქტიკაში სრულყოფილად დანერგვა, რაც ამ სფეროში თვისობრივად ახალი მიდგომაა.
თავად დაწესებულებების კლასიფიკაციაც მოხდება რისკების მიხედვით. გაიხსნება განსაკუთრებული
რისკისა და დაბალი რისკის დაწესებულებები.
8
აქტიურად დაინერგება სასჯელის ინდივიდუალური დაგეგმვა, რომელიც წარმატებით ხორციელდება
არასრულწლოვანთა დაწესებულებებში. სრულწლოვან მსჯავრდებულებში პირველ ეტაპზე სასჯელის
ინდივიდუალური დაგეგმვა განხორციელდება ქალ მსჯავრდებულთა დაწესებულებაში, დაბალი
რისკისა და განსაკუთრებული რისკის დაწესებულებებში. საუკეთესო საერთაშორისო გამოცდილების
გათვალისწინებით, განხორციელდება პირობით ვადამდე გათავისუფლების არსებული მოდელის
გადახედვა. პირობით ვადამდე გათავისუფლების ახალი მოდელი, სასჯელის ინდივიდუალურ
დაგეგმვასთან ერთად, გახდება მსჯავრდებულთა რესოციალიზაციისა და რეაბილიტაციის პროგრამების
წარმატებული განხორცილების ეფექტური ინსტრუმენტი.
მნიშვნელოვანი ღონისძიებები ხორციელდება სასჯელაღსრულების სისტემის ინსტიტუციური
რეფორმის მიზნით: ჩამოყალიბდება ერთიანი უწყება; გაიმიჯნება სამოქალაქო და სპეციალური
თანამდებობები; დაინერგება თანამშრომელთა წინასწარი მომზადებისა და სერტიფიცირების წესი;
მოწესრიგდება
თანამშრომელთა
სტატუსთან,
სოციალურ
და
სამართლებრივ
დაცვასთან
დაკავშირებული საკითხები; უსაფრთხოების სამსახურებისა და სოციალური სამსახურის საქმიანობაში
დაინერგება ახალი მიდგომები და მუშაობის თანამედროვე მეთოდები; ასოცირების შეთანხმების
მოთხოვნების შესაბამისად, დაინერგება ახალი სტანდარტები პერსონალურ მონაცემთა დაცვის კუთხით.
გაგრძელდება პენიტენციური ჯანდაცვის კუთხით მიმდინარე მთელი რიგი მნიშვნელოვანი რეფორმები,
რომელებსაც შედეგად უკვე მოჰყვა დაფინანსების, ადმინისტრირების, ინფრასტრუქტურის,
პროგრამებისა და სერვისების კომპონენტების არსებითი გაუმჯობესება, მსჯავრდებულთა
სიკვდიალიანობის შემცირება.
დაინერგა პირველადი ჯანდაცვის მოდელი, დამტკიცდა პენიტენციური ჯანდაცვის სტანდარტი და
ბაზისური მედიკამენტების ნუსხა, მნიშვნელოვანი ღონისძიებები განხორციელდა მოწყვლად ჯგუფებზე
ზრუნვისა და საჭიროებებზე ორიენტირებული მოვლის სისტემის განსავითარებლად. წარმატებით
მიმდინარეობს C ჰეპატიტის, ტუბერკულოზის, აივ ინფექცია-/შიდსის პროგრამები.
გაგრძელდება
აქტიური მუშაობა პენიტენციური ჯანდაცვის სამოქალაქო ჯანდაცვაში ინტეგრაციისა და პენიტენციური
ჯანდაცვის შემდგომი განვითარების კუთხით. იგეგმება სუიციდის პრევენციისა და მეთადონით
დეტოკსიკაციის პროგრამების შემდგომი გაფართოება.
პენიტენციურ
ჯანდაცვის
სისტემაში
გაგრძელდება
მუშაობა
შემდეგი
პრიორიტეტული
მიმართულებებით: სამედიცინო პერსონალის უწყვეტი პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა,
ინფრასტრუქტურული შესაძლებლობების განვითარება და ადმინისტრირების შემდგომი დახვეწა,
სამედიცინო სერვისების გაფართოება და ხარისხის შენარჩუნება, ფსიქიკური ჯანმრთელობისა და სხვა
მოწყვლად ჯგუფებზე ზრუნვის მუდმივი განვითარება.
მუშაობა გაგრძელდება მსჯავრდებულთა რისკების შეფასებისა და სასჯელის ინდივიდუალური
დაგეგმვის ინსტრუმენტის გასაუმჯობესებლად, რომელიც ამ ეტაპზე აქტიურად ამოქმედდა.
იგეგმება პრობაციის სისტემის შესაძლებლობის განვითარება სხვადასხვა სახის არასაპატიმრო სასჯელთა
ეფექტური გამოყენების თვალსაზრისით, დაინერგება არასრულწლოვან და სრულწლოვან
მსჯავრდებულთა ელექტრონული მონიტორინგის სისტემა.
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების ფარგლებში ამოქმედდება წინასასამართლო ანგარიშის
სისტემა, რაც ხელს შეუწყობს არასრულწლოვანთა სისხლის სამართლის საქმეებზე ბავშვთა საუკეთესო
ინტერესების გათვალისწინებას და გაზრდის სასამართლო გადაწყვეტილების ხარისხს.
საჯარო მმართველობის და საჯარო სამსახურის რეფორმა
ეფექტური საჯარო ადმინისტრირების სისტემა დემოკრატიული სახელმწიფოს მშენებლობის ძირითად
ინსტრუმენტს წარმოადგენს. 2012 წლის შემდეგ, საქართველოს მთავრობამ საჯარო მმართველობის
რეფორმის განხორციელება დაიწყო, აღნიშნული, ერთი მხრივ, მიზნად ისახავს მთავრობის მიერ კარგი
მმართველობის და დემოკრატიის განხორცილებას, ხოლო, მეორე მხრივ, ევროკავშირის საჯარო
სივრცესთან დაახლოებას. აღნიშნული რეფორმა გავრცელდება შემდეგ სფეროებზე: პოლიტიკის
დაგეგმვის სისტემა, ადამიანური რესურსების მართვა საჯარო სამსახურში, ანგარიშვალდებულება,
საჯარო ფინანსების მართვა, სახელმწიფო სერვისების მიწოდება და ადგილობრივი თვითმმართველობა.
9
რეფორმის განხორციელების შედეგად შეიქმნება პოლიტიკის დაგეგმვის ისეთი სისტემა, რომელიც
გააძლიერებს კავშირს პოლიტიკისა და ბიუჯეტის დაგეგმვას შორის. ამასთან ერთად შეიქმნება
პოლიტიკის განხორციელების მონიტორინგის, შეფასებისა და ანგარიშგების ძლიერი მექანიზმები.
საჯარო
მმართველობის
რეფორმა
გრძელვადიან
პერსპექტივაში
სამართლებრივი
და
ინსტიტუციონალური გარემოს მუდმივ გაუმჯობესებას ისახავს მიზნად, რაც საბოლოო ჯამში ეფექტური
პოლიტიკის პროცესს განაპირობებს.
საჯარო რეფორმის განუყოფელი ნაწილი საჯარო სამსახურის რეფორმაა. ქმედითი საჯარო სამსახურის
ჩამოყალიბება მნიშვნელოვანია ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციისათვის.
კერძოდ, საჯარო სამსახურის რეფორმის იმპლემენტაციის შედეგად ხდება პოლიტიკისაგან
თავისუფალი, ღია და ეფექტური საჯარო სამსახურის ჩამოყალიბება; იქმნება საჯარო სამსახური,
რომელსაც საფუძვლად ექნება თანამიმდევრული და მკაფიო სამართლებრივი ჩარჩო; ყალიბდება
კარიერულ წინსვლაზე დაფუძნებული პროფესიული საჯარო მოხელის ინსტიტუტი, საჯარო მოხელეს
მუდმივი განვითარებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების საშუალება ეძლევა. ეს ყოველივე კი კარიერულ
წინსვლაზე, დამსახურებასა და პროფესიულ განვითარებაზე დაფუძნებული საჯარო სამსახურის
არსებობის საწინდარია.
აღნიშნული პროცესის საფუძველს წარმოადგენს მთავრობის ერთობლივი ძალისხმევის შედეგად
შემუშავებული საჯარო სამსახურის რეფორმის კონცეფცია, რომელსაც დაეყრდნობა ახალი კანონი
საჯარო სამსახურის შესახებ.
საჯარო სექტორში შემავალი თითოეული უწყების ჩართულობისა და საჯარო სამსახურის სისტემის
ერთიანობის უზრუნველყოფის, ასევე საჯარო უწყებების თანამედროვე ინსტიტუციური მოწყობის
მიზნით, მიმდინარეობს ცენტრალური საჯარო უწყებების ფუნქციური ანალიზი.
საჯარო სამსახურის ეფექტურობისა და გადახალისების შესაძლებლობის გაზრდისა და საჯარო
სამსახურში კვალიფიციური კადრების მოზიდვის მიზნით გაგრძელდება ისეთი ინიციატივები,
როგორიცაა საჯარო უწყებებში სტაჟირების მიმდინარე პროგრამა.
ამასთანავე, საჯარო სამსახურის რეფორმის კონტექსტში გამჭვირვალე და ანგარიშვალდებული საჯარო
სამსახურის ფორმირების ხელშეწყობის მიზნით, უკვე ამუშავდა მამხილებელთა დაცვის ინსტიტუტი,
იგეგმება საჯარო მოხელეთა ეთიკის კოდექსის შემუშავება და ინერგება კორუფციასთან ბრძოლის ისეთი
ძლიერი და ქმედითი მექანიზმი, როგორიცაა თანამდებობის პირთა ქონებრივი მდგომარეობის
დეკლარაციების მონიტორინგის სისტემა.
ადამიანის უფლებების დაცვა
ადამიანის უფლებების დაცვაზე ორიენტირებული პოლიტიკის წარმოება მთავრობის უმთავრესი
პრიორიტეტია. ადამიანის უფლებათა სფეროში სხვადასხვა სექტორში საქმიანობის ეფექტიანობის
კიდევ უფრო გაზრდისა და კოორდინაციისათვის საქართველოს მთავრობამ შეიმუშავა და პარლამენტმა
დაამტკიცა „ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული სტრატეგია 2014-2020“.
„ადამიანის უფლებათა სტრატეგიაში“ გაწერილია სახელმწიფოს გრძელვადიანი ხედვა და
პრიორიტეტები ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში, მათ შორის, ნებისმიერი უმცირესობის
უფლებების დაცვის კუთხით. ამ სტრატეგიის წარმატებულად განხორციელების მიზნით, მთავრობამ
შეიმუშავა და დაამტკიცა 2-წლიანი სამოქმედო გეგმა, რომელიც მოიცავს ადამიანის უფლებათა დაცვის
სფეროში ქვეყნის წინაშე მდგარ ძირითად გამოწვევებს და მუდმივად განახლდება. შექმნილია
სამოქმედო გეგმის იმპლემენტაციის მონიტორინგის მექანიზმი.
განათლება და მეცნიერება
განათლებისა და მეცნიერების სისტემის განვითარება-სრულყოფა საქართველოს მთავრობის ერთ-ერთი
უმთავრესი პრიორიტეტია. საქართველოს მთავრობა უზრუნველყოფს მთელ საგანმანათლებლო
სივრცეში გარანტირებულ სასწავლო-აკადემიურ თავისუფლებასა და ადმინისტრაციული თუ
ფინანსური მართვის ავტონომიურობის მაღალ დონეს.
განათლების მდგრადი განვითარების გრძელვადიანი სტრატეგიის საფუძველზე, განხორციელდება
შემდეგი ღონისძიებები: მთელი სიცოცხლის მანძილზე სწავლის სისტემის განვითარება; განათლების
10
სისტემაში თანასწორობის, ხელმისაწვდომობისა და ინკლუზიის უზრუნველყოფა; განათლებისა და
მეცნიერების ხარისხის გაუმჯობესება, შედეგზე ორიენტირებული ხარისხის მართვისა და მხარდაჭერის
სისტემების სრულყოფა; განათლების სისტემის დაწესებულებების ავტონომიურობისა
და
ინსტიტუციონალური განვითარების უზრუნველყოფა; საგანმანათლებლო და სამეცნიერო სისტემის
ყველა დონეზე ჩართული ადამიანური რესურსების განვითარება; საზოგადოების ჩართულობისა და
სოციალური პარტნიორობის გაძლიერება; განათლებისა და მეცნიერების მართვის სისტემის სრულყოფა
და განათლებისა და მეცნიერების სისტემის დაფინანსების მექანიზმების დახვეწა.
განათლების ხელმისაწვდომობის უზრულველყოფის მიზნით გაგრძელდება ყველა ის პროექტი,
რომელიც 2013 წელს დაიწყო: მოსწავლეებისათვის უფასო სასკოლო სახელმძღვანელოების გადაცემა;
მათი ტრანსპორტით მომსახურება; უსაფრთხო სასკოლო გარემოს კონცეფციის განხორციელება;
ფსიქოლოგის, სპეციალური მასწავლებლის, ექიმის მომსახურება; კარიერის დაგეგმვის ხელშეწყობა;
ინკლუზიური განათლების პროგრამებისა და რესურსების განვითარება; საუნივერსიტეტო უფასო
პროგრამების განხორციელება; სახელმწიფოს მიერ პროფესიული განათლების დაფინანსება;
დოქტორანტების დაფინანსება და სხვა სოციალური თუ საგანამანთლებლო პროგრამები.
შემუშავებული სტრატეგიის შესაბამისად, განათლების სისტემის სხვადასხვა დონეზე განხორციელდება
ცვლილებები. 2015-2016 სასწავლო წლიდან ამოქმედდება
მასწავლებელთა პროფესიული
განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემა. მომზადდება კვალიფიციური კადრები განახლებული
საუნივერსიტეტო პროგრამით, ხელს შევუწყობთ მოქმედი მასწავლებლების პროფესიულ განვითარებას,
დაინერგება სრულყოფილი შეფასების სისტემა, მოწესრიგდება პედაგოგთა სახელფასო პოლიტიკა და
გაუმჯობესდება მოსწავლეთა სასწავლო შედეგები.
2015 წლიდან მილენიუმის კორპორაციის მეორე კომპაქტის ფარგლებში თანამედროვე მეთოდოლოგიით
გადამზადდება ზუსტი და საბუნებისმეტყველო საგნების ყველა მასწავლებელი საქართველოს
მასშტაბით. ასევე კომპაქტის ფარგლებში დამტკიცდება საბუნებისმეტყველო ლაბორატორიების
სტანდარტი და სკოლები აღიჭურვება თანამედროვე ლაბორატორიებით.
დამტკიცდება გრიფირების ახალი წესი, რომლის ფარგლებშიც განახლებული სასწავლო გეგმის
მიხედვით შეიქმნება ახალი სახელმძღვანელოები. დაიწყება სკოლამდელი განათლების კომპონენტის
დანერგვა სკოლამდელ
დაწესებულებებში.
ეთნიკური უმცირესობების განათლების ხარისხის
გასაუმჯობესებლად დასრულდება მუშაობა პოლიტიკისა და სტრატეგიის დოკუმენტზე და
ამოქმედდება შესაბამისი პროგრამები. გაგრძელდება სასკოლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და
ახალი სკოლების მშენებლობა.
პროფესიულ განათლებაზე გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების მიზნით, გაგრძელდება
პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების დაფუძნება/განვითარება.
ინიცირებული
საკანონმდებლო
ცვლილებების
შესაბამისად
დამტკიცდება
ევროპული
მეთოდოლოგიითა და კერძო სექტორის მონაწილეობით დამუშავებული პროფესიული სტანდარტების
პროექტები და დაინერგება მომზადებული მოდულური პროგრამები. კერძო სექტორთან
თანამშრომლობით გადაიხედება საწარმოო პრაქტიკის კომპონენტი და შემუშავდება პრაქტიკაზე
დაფუძნებული სწავლების მოდელი. შრომის ბაზრის სისტემური კვლევის შედეგების მიხედვით
შემდგომში გადახალისდება პროფესიული პროგრამები. ასოცირების შეთანხმების ფარგლებში
ამოქმედდება პროფესიულ განათლებაში კრედიტების დაგროვებისა და ტრანსფერის სისტემა.
აღმოიფხვრება საგანმანათლებლო ჩიხი, რაც გზას გაუხსნის პროფესიული სასწავლებლის სტუდენტებს
უმაღლესი განათლებისაკენ. გაგრძელდება მუშაობა სტუდენტთა საერთო საცხოვრებლების
რეაბილიტაციაზე/მშენებლობაზე.
ეტაპობრივად განხორციელდება განათლების სისტემის ყველა დონის ინსტიტუციონალური
აკრედიტაციის კონცეფცია, რომელიც გულისხმობს შედეგზე ორიენტირებულ შეფასებასა და ხარისხის
მონიტორინგის ქმედითი მექანიზმების დანერგვას. განხორციელდება აკრედიტაციის პროცესის
ინტერნაციონალიზაცია, განსაკუთრებით უმაღლესი განათლების ნაწილში, რაც გაზრდის სანდოობას
და ხელს შეუწყობს საქართველოში გაცემული ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტების
საერთაშორისოდ ცნობასა და აღიარებას. იგეგმება საგამოცდო სისტემის გადახედვა ოპტიმიზაციის
11
თვალსაზრისით და პარალელურად დაიწყება უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების
მართვისა და დაფინანსების ახალი მექანიზმების დანერგვა.
ბოლონიის პროცესში საქართველოს გაწევრიანების კონტექსტში მთავრობა აქტიურად მუშაობს
ევროპული განათლების სივრცეში ქვეყნის ინტეგრაციისათვის. ამ მხრივ მიმდინარეობს ეროვნული
საკვალიფიკაციო ჩარჩოს, უმაღლესი განათლების სფეროში შეფასების მექანიზმებისა და სტანდარტების
გადახედვა.
ქვეყნის მდგრად ეკონომიკურ განვითარებაში მეცნიერების როლისა და ეფექტიანობის გაზრდის
უზრუნველსაყოფად შეიქმნა კვლევისა და ინოვაციების საბჭო საქართველოს პრემიერ-მინისტრის
ხელმძღვანელობით. აღნიშნული საბჭო უზრუნველყოფს სამეცნიერო დარგების განვითარების
ხელშეწყობას, რათა მაქსიმალურად რეალიზებულ იქნეს ქვეყნის სამეცნიერო პოტენციალი და მოხდეს
მისი კომერციალიზაციის ხელშეწყობა. მეცნიერების დაფინანსების, მათ შორის მეცნიერთა ხელფასის
ზრდის პარალელურად,
შემუშავდება შედეგზე ორიენტირებული შეფასების სისტემა, რომლის
საფუძველზეც განისაზღვრება მეცნიერების განვითარების შემდგომი ეტაპები. მომზადდება
საკანონდებლო ცვლილებები კვლევითი დაწესებულებების საქმიანობისა და მეცნიერთა ხელშეწყობის
მიზნით. დაიწყება მუშაობა კვლევითი დაწესებულებების ინსტიტუციური მოწყობის საკითხებზე.
ევროკავშირთან სრულფასოვანი ინტეგრაციის გზაზე გადაიდგმება ქმედითი ნაბიჯები. გაღრმავდება
ურთიერთობები
საერთაშორისო
კვლევით
ცენტრებთან,
დასრულდება
მოლაპარაკებები
ინფაქტფაქტორიანი სამეცნიერო ჟურნალების გამოცემაზე. საქართველოს გაუჩნდება ახალი
შესაძლებლობები საბუნებისმეტყველო, ზუსტი და საინჟინრო მიმართულებების განვითარებისა და
საერთაშორისო კვლევებში ჩართვისათვის. გაგრძელდება მოლაპარაკება ევროკავშირის უმსხვილეს
სამეცნიერო პროგრამაში „ჰორიზონტი 20/20“ საქართველოს სრულფასოვან ჩართვაზე.
სამოქალაქო ინტეგრაცია და ეროვნული უმცირესობების უფლებების დაცვა
ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენლები კვლავაც აქტიურად ჩართვებიან ქვეყანაში მიმდინარე
მოვლენებსა და გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში; ეროვნულ უმცირესობებთან დაკავშირებული
ყველა სახელმწიფო პროგრამა განხორციელდება მათი წარმომადგენლების მონაწილეობით.
სახელმწიფოს უმთავრესი პრიორიტეტი იქნება სახელმწიფო ენის სწავლების ეფექტიანი პროგრამების
განხორციელება, რაც სამოქალაქო ინტეგრაციის აუცილებელი წინაპირობაა. სახელმწიფო ხელს
შეუწყობს სახელმწიფო ენის შესწავლის პროცესს, აგრეთვე, უზრუნველყოფს ეროვნული უმცირესობების
წარმომადგენელთათვის ხარისხიანი განათლების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესებას.
ხელი შეეწყობა როგორც ქართულ მედიაში ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენელთა
პრობლემების, მიღწევების, კულტურისა და სხვა მნიშვნელოვანი თემების რეგულარულად გაშუქებას,
ასევე ეროვნული უმცირესობების წვდომის გაუმჯობესებას მედიასა და ინფორმაციაზე. სახელმწიფო
ხელს შეუწყობს ეროვნული უმცირესობების კულტურის, ენის, ტრადიციებისა და ღირებულებების
დაცვას. ეროვნული უმცირესობების თვითმყოფადობის შესანარჩუნებლად, განხორციელდება
ისტორიული ძეგლებისა და მუზეუმების დაცვა და განვითარება.
სახელმწიფო ხელს შეუწყობს საზოგადოების ცოდნის გაღრმავებას ეროვნული და რელიგიური
უმცირესობების ღირებულებების, კულტურის, ისტორიისა და რელიგიის მიმართულებით, აგრეთვე,
საზოგადოებაში
ტოლერანტობისა
და
კულტურული
პლურალიზმის
დამკვიდრებას
და
კულტურათაშორისი და რელიგიათაშორისი დიალოგისა და კავშირების განვითარებას.
წინა წლებში განხორციელებული პოლიტიკის შეფასების საფუძველზე, შემუშავდება სამოქალაქო
თანასწორობისა და ინტეგრაციის ახალი სტრატეგია და 2015-2020 წწ. სამოქმედო გეგმა, რომლის მიზანი
იქნება მიღებული გამოცდილების გათვალისწინებით, ერთი მხრივ, ეროვნული უმცირესობების
უფლებების დაცვისა და თვითმყოფადობის შენარჩუნების ხელშეწყობა და, მეორე მხრივ, საქართველოს
საზოგადოებაში მათი სრულფასოვანი ინტეგრაციის უზრუნველყოფა.
საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტები
საქართველოს საგარეო პოლიტიკის მთავარი ამოცანებია: ქვეყნის უსაფრთხოებისა და სუვერენიტეტის
განმტკიცება და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა, მათ შორის საქართველოს ოკუპირებული
12
რეგიონების დამოუკიდებლობის არაღიარების პოლიტიკის გაგრძელება; ქვეყნის ევროპული და
ევროატლანტიკური ინტეგრაცია; ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სტრატეგიული თანამშრომლობის
გაღრმავება; მეზობელ და რეგიონის სახელმწიფოებთან ურთიერთობების განმტკიცება; რუსეთის
ფედერაციასთან დაძაბული ურთიერთობების დეესკალაცია და საქართველოს სუვერენიტეტის,
ტერიტორიული მთლიანობისა და მისი საერთაშორისოდ აღიარებული საზღვრების ურღვევობის
პატივისცემის საფუძველზე ურთიერთობის ნორმალიზაცია; ევროპის ქვეყნებთან მჭიდრო,
ურთიერთსასარგებლო პარტნიორული თანამშრომლობის გაღრმავება.
საგარეო პოლიტიკის მნიშვნელოვანი მიმართულებაა საზღვარგარეთ მყოფი საქართველოს
მოქალაქეების უფლებების დაცვა და საზღვარგარეთ მცხოვრებ თანამემამულეებთან კონტაქტების
განმტკიცება. გარდა ამისა, განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა მრავალმხრივი და ორმხრივი
საერთაშორისო სახელშეკრულებო ბაზის განვრცობას და საერთაშორისო ორგანიზაციების ადამიანის
უფლებათა დაცვის მექანიზმებში საქართველოს სახელმწიფო პერიოდული ანგარიშების მომზადებისა
და წარდგენის კოორდინაციას.
საქართველოს საგარეო პოლიტიკის ერთ-ერთი უპირველესი ამოცანაა ქვეყნის სუვერენიტეტის
განმტკიცება და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა. ამ კუთხით, საგარეო უწყების ძალისხმევა
მიმართული იქნება
ტერიტორიული მთლიანობის მშვიდობიანი გზით აღდგენის პროცესში
საერთაშორისო ჩართულობის გაზრდისა და არაღიარების პოლიტიკის განმტკიცებისკენ; ომით გაყოფილ
და საოკუპაციო ხაზებით დაშორიშორებულ საქართველოს მოსახლეობას შორის ნდობის აღდგენისა და
ურთიერთობების გაღრმავებისკენ. რუსეთ-საქართველოს შორის არსებული კონფლიქტის მოგვარების
მიზნით, საქართველოს მთავრობა გააგრძელებს კონსტრუქციულ მონაწილეობას ჟენევის საერთაშორისო
მოლაპარაკებების ფორმატში, რომელიც შეიქმნა 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის
შეთანხმების შესრულების უზრუნველსაყოფად.
ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, როგორც საქართველოს მთავარ მოკავშირესთან, ურთიერთობას
საქართველო წარმართავს სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტიით განსაზღვრული ოთხი
მიმართულების გათვალისწინებით, რომელიც მოიცავს უსაფრთხოებასა და თავდაცვას; ეკონომიკას,
ვაჭრობასა და ენერგეტიკას; დემოკრატიულ მმართველობასა და სამოქალაქო საზოგადოებას;
ხალხთაშორის და კულტურულ კონტაქტებს. ქარტიას საქართველო განიხილავს როგორც საკუთარი
საზოგადოების წინაშე ვალდებულებას. საქართველო მიმართავს სერიოზულ ძალისხმევას შეერთებულ
შტატებთან სავაჭრო და საინვესტიციო სფეროში მაღალი დონის დიალოგის გაღრმავებისაკენ, ორ
ქვეყანას შორის თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების დადების შესაძლებლობის ჩათვლით, რაც
კიდევ უფრო შეუწყობს ხელს ორ ქვეყანას შორის სტრატეგიული პარტნიორობის განმტკიცებას.
საქართველოს საგარეო პოლიტიკა ითვალისწინებს მეზობელ და რეგიონის სახელმწიფოებთან მჭიდრო
პოლიტიკური და ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარებას. მაქსიმალურ ძალისხევას გამოვიჩენთ,
რათა კიდევ უფრო გაღრმავდეს თანამშრომლობა რეგიონში მიმდინარე ეკონომიკური და ენერგეტიკული
პროექტების განხორციელებისათვის, რაც რეგიონს ეკონომიკურად უფრო მიმზიდველს გახდის და
გაზრდის მის უსაფრთხოებას.
საქართველოს, მისი სტრატეგიული გეოპოლიტიკური მდებარეობის გათვალისწინებით, თავისი
წვლილი შეაქვს ისტორიული აბრეშუმის გზის გააქტიურებასა და მისი პოტენციალის სრულად
ათვისებაში. ამ მხრივ, საყურადღებოა, რომ 2015 წლის 9 მარტს პეკინში ხელი მოეწერა ჩინეთსა და
საქართველოს შორის „ახალი აბრეშუმის გზის - ეკონომიკური სარტყელის“ განვითარებისთვის
თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმებას. აღსანიშნავია, რომ საქართველოს პრემიერ–მინისტრის
ინიციატივით, 2015 წლის 15-16 ოქტომბერს საქართველოში გაიმართება „თბილისის აბრეშუმის გზის
ფორუმი“, მაღალი დონის დიალოგი დაინტერესებული სახელმწიფოებისა და საერთაშორისო
ორგანიზაციების წარმომადგენლების მონაწილეობით, რომელზეც განიხილება
აბრეშუმის გზის
მარშრუტზე ტრანსპორტის, ენერგეტიკისა და ვაჭრობის სფეროებში, ასევე ადამიანებს შორის
კონტაქტების კუთხით პარტნიორობის განმტკიცების შესაძლებლობები.
უმნიშვნელოვანესი ამოცანაა საქართველოს სუვერენიტეტის, ტერიტორიული მთლიანობისა და
საერთაშორისოდ აღიარებული საზღვრების ურღვევობის პატივისცემის საფუძველზე საქართველოსა და
13
რუსეთს შორის ურთიერთობების ნორმალიზება, რისი საწინდარიც უნდა გახდეს რუსეთის მიერ
საქართველოს ტერიტორიის დეოკუპაცია და ოკუპირებული რეგიონების დამოუკიდებლობის
აღიარების გაუქმება.
საქართველოს საგარეო პოლიტიკის მნიშვნელოვანი მიმართულებაა ევროპის ქვეყნებთან
თანამშრომლობის შემდგომი განვითარება, რომელსაც ქვეყნისთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა
აქვს, მათ შორის, საქართველოს საგარეო პოლიტიკის ძირითადი პრიორიტეტების - ევროპული და
ევროატლანტიკური ინტეგრაციის, საქართველოს დემოკრატიული განვითარების შეუქცევადობის,
მშვიდობიანი გზით ქვეყნის დეოკუპაციის უზრუნველყოფისა და ტერიტორიული მთლიანობის
უზრუნველყოფის თვალსაზრისით.
დიდი ყურადღება დაეთმობა, ასევე, ლათინური ამერიკისა და კარიბის ზღვის აუზის, ახლო
აღმოსავლეთის, არაბული სამყაროს, აფრიკის, ჩრდილოეთ ამერიკის, აზიისა და ოკეანეთის
რეგიონებთან ურთიერთსასარგებლო ორმხრივი თუ მრავალმხრივი ურთიერთობების განვითარებას
გლობალური პარტნიორობის კონტექსტში. ამ კუთხით, წარმატებულად მიმდინაროებს ორმხირივი და
მრავალმხრივი საერთაშორისო სახელშეკრულებო ბაზის განვრცობა პოლიტიკურ, ეკონომიკურ,
ფინანსურ, სოციალურ და კულტურულ სფეროებში.
საგარეო პოლიტიკის მნიშვნელოვანი მიმართულებაა საერთაშორისო ორგანიზაციებსა და მათ
ფარგლებში არსებულ ინსტიტუტებთან აქტიური თანამშრომლობა, მათ შორის, ქვეყნის შიგნით
მიმდინარე დემოკრატიული რეფორმების წარმატების უზრუნველყოფის, კონფლიქტის მშვიდობიანი
გზით მოგვარების პროცესში საერთაშორისო ორგანიზაციათა როლის გაზრდის, ომით გაყოფილ
საქართველოს მოსახლეობას შორის ნდობის აღდგენისა და ოკუპირებულ რეგიონებში უსაფრთხოებისა
და ადამიანის უფლებათა დაცვის მექანიზმების შექმნის მიმართულებებით.
გაგრძელდება შესაბამისი ძალისხმევა მმართველობის დემოკრატიული სისტემის შემდგომი
განვითარების მიმართულებით. მნიშვნელოვანი იქნება ეკონომიკური დიპლომატიის განხორციელება,
საქართველოს ეკონომიკური განვითარების, მათ შორის, უცხოურ ინვესტიციათა მოზიდვისა და
საერთაშორისო ეკონომიკურ პროცესებში ქვეყნის სრულფასოვანი მონაწილეობის უზრუნველსაყოფად.
ინტეგრაცია ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში
საქართველოს საგარეო პოლიტიკის ერთ-ერთი უმთავრესი ამოცანაა ქვეყნის ევროპული და
ევროატლანტიკური ინტეგრაცია. ეს არის ქართული საზოგადოების თავისუფალი და ურყევი არჩევანი,
რომელსაც საქართველოს მოსახლეობა განვითარების მთავარ ორიენტირად მიიჩნევს და რომელიც
უზრუნველყოფს
საქართველოს,
როგორც
ევროპული
ტიპის
ლიბერალურ-დემოკრატიული
სახელმწიფოს, აღმშენებლობასა და ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებას.
ამ მხრივ საქართველოს მთავრობა აქტიურად გააგრძელებს წარმატებით დაწყებულ ასოცირების
შეთანხმებისა და ასოცირების დღის წესრიგის განხორციელებას ყოველწლიური ეროვნული სამოქმედო
გეგმის შესაბამისად. ჩვენი ამოცანაა, საქართველოს მოსახლეობამ დროულად მიიღოს ევროკავშირის
სტანდარტებსა და ფასეულობებთან დაახლოების სარგებელი.
მნიშვნელოვანი პროგრესია სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის მიმართულებით. განხორციელდა
შესაბამისი სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული კომპლექსური რეფორმები.
მთავრობა აქტიურად გააგრძელებს „აღმოსავლეთ პარტნიორობისა“ და „მობილურობა
პარტნიორობისათვის“ ფარგლებში თანამშრომლობას ევროკავშირსა და პარტნიორ ქვეყნებთან.
საქართველოს მთავრობა გააგრძელებს ინტენსიურ თანამშრომლობას სამოქალაქო საზოგადოებასთან
ევროინტეგრაციის საკითხებზე.
გაგრძელდება ევროკავშირის დახმარების ფარგლებში პროექტების განხორციელება საქართველოში
მიმდინარე რეფორმების მხარდასაჭერად, მათ შორის ასოცირების შეთანხმების შესაბამისად
საქართველოს კანონმდებლობის ევროკავშირის კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაციისა და ეროვნული
სტანდარტების ევროკავშირის სტანდარტებთან და ნორმებთან დაახლოების მიზნით. 2014-2017 წლებში
ევროკავშირის მიერ გამოყოფილი 410 მლნ. ევრომდე ფინანსური დახმარება მიზნად ისახავს
მხარდაჭერას შემდეგ პრიორიტეტულ სფეროებში: საჯარო სექტორის რეფორმა, სოფლის მეურნეობა,
14
კანონის უზენაესობა და სხვა, ასევე საექსპერტო მხარდაჭერა ასოცირების შეთანხმების ფარგლებში
აღებული ვალდებულებების განხორციელებისათვის.
იგეგმება საქართველოს აქტიური მონაწილეობა ევროკავშირის დაფინანსებით მიმდინარე ეროვნულ,
რეგიონულ და თემატურ პროგრამებში, რაც ხელს შეუწყობს როგორც საქართველოს სახელმწიფო
უწყებების ინსტიტუციონალურ გაძლიერებას, ისევე რეგიონული თანამშრომლობის განვითარებას
ენერგეტიკის, ტრანსპორტის, გარემოს დაცვის, ტურიზმის, განათლების, კულტურისა და სხვა
პრიორიტეტულ სფეროებში.
მიმდინარე წლის განმავლობაში საქართველოს მთავრობა გააგრძელებს აქტიურ მუშაობას ნატოს
უელსის სამიტზე მიღებული „არსებითი პაკეტის“ (Substantial Package) განხორციელებისთვის, რომლის
მთავარი მიზანიც საქართველოსთვის ალიანსში გაწევრიანებისთვის მზადებაში დახმარებაა. 2015 წლის
ბოლომდე გაიხსნება და ამუშავდება ნატო-საქართველოს ერთობლივი წვრთნისა და შეფასების ცენტრი.
საქართველომ მიაღწია ნატოსთან ურთიერთობის იმ ეტაპს, როდესაც შემდგომი ინტეგრაციული
ნაბიჯები
მნიშვნელოვანწილად
წევრი
სახელმწიფოების
პოლიტიკურ
გადაწყვეტილებაზეა
დამოკიდებული. 2015 წლის განმავლობაში ქართული მხარისთვის პრიორიტეტული იქნება მომავალ
წელს ვარშავაში გასამართი ნატოს სამიტისთვის სათანადოდ მომზადება. შესაბამისად, საქართველო
განაგრძობს აქტიურ მუშაობას ნატოს წევრი ქვეყნების დედაქალაქებთან, რათა ვარშავის სამიტზე
მოხდეს ნატოში გაწევრიანების გზაზე ქვეყნის მიერ მიღწეული პროგრესის ჯეროვანი ასახვა.
საქართველო, ნატოს ასპირანტი ქვეყნის სტატუსით, კვლავ გააგრძელებს მუშაობას ნატოში ინტეგრაციის
მექანიზმების - წლიური ეროვნული პროგრამის შესრულებისა და ნატო-საქართველოს კომისიის დღის
წესრიგის ეფექტიანი განხორციელების მიმართულებით.
აღნიშნულის გარდა, საქართველო მაქსიმალურად გამოიყენებს თავსებადობის პლატფორმის
ფარგლებში, შვედეთთან, ავსტრალიასთან, ფინეთსა და იორდანიასთან ერთად გაძლიერებული
შესაძლებლობების პარტნიორობის ჯგუფში გაწევრიანებით მიღებულ შესაძლებლობებს.
საქართველოს მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს გლობალური უსაფრთხოებისა და მშვიდობის
განმტკიცების საქმეში. ჩვენი ქვეყანა კვლავაც რჩება ჩართული ავღანეთში ნატო-ს ეგიდით მიმდინარე
„მტკიცე მხარდაჭერის“ (Resolute Support) მისიაში. მიმდინარე წლიდან 2018 წლის ჩათვლით
საქართველო ასევე მონაწილეობას მიიღებს ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალებში (NATO Response
Force/NRF).
საქართველოს ასევე დიდი წვლილი შეაქვს ევროკავშირის მიერ წარმოებულ სამშვიდობო ოპერაციებში.
2014-2015 წლებში შეიარაღებული ძალების ასეულმა წარმატებით დაასრულა მონაწილეობა
ევროკავშირის მისიაში ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში (EUFOR/EUMAM RCA). იგეგმება
ქართველი სამხედროების წარგზავნა ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში ევროკავშირის ახალ
სამხედრო მრჩეველთა მისიასა და მალიში, ევროკავშირის საწვრთნელ მისიაში (EUTM MALI).
აქვე აღსანიშნავია, რომ საქართველო აქტიურად თანამშრომლობს გლობალური კოალიციის ფარგლებში,
რომლის მთავარ ამოცანას ახლო აღმოსავლეთში მშვიდობისა და სტაბილურობის უზრუნველყოფა
წარმოადგენს.
საქართველო მომავალშიც განაგრძობს საერთაშორისო თანამეგობრობის წინაშე არსებულ გამოწვევებთან,
მათ შორის, საერთაშორისო ტერორიზმთან და ტრანსნაციონალურ ორგანიზებულ დანაშაულთან
აქტიურ ბრძოლას და ასევე ენერგეტიკული უსაფრთხოების, შეიარაღებაზე კონტროლისა და
გაუვრცელებლობის უზრუნველყოფის სფეროში საკუთარი წვლილის შეტანას. გადაიდგმება ნაბიჯები
საერთაშორისო არენაზე საქართველოსა და მისი პოტენციალის, მათ შორის, ქვეყნის რეფორმატორული
გამოცდილების გარე სამყაროსათვის ობიექტურად და პოზიტიურად წარმოჩენის მიმართულებით.
2015 წელს საქართველოს მთავრობა გააქტიურებს ძალისხმევას, რათა შენარჩუნდეს და გამყარდეს
ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციისადმი საქართველოს მოსახლეობის მხარდაჭერა.
ეფექტიანად გაგრძელდება „ევროინტეგრაციის საკითხთა კომუნიკაციისა და ინფორმაციის შესახებ 20142017 წლებისთვის საქართველოს მთავრობის სტრატეგიის“, 2015 წლის სამოქმედო გეგმის
განხორციელება. მოხდება სამთავრობო უწყებებისა და სტრატეგიულ კომუნიკაციაში ჩართული სხვა
ორგანიზაციების ძალისხმევის კონსოლიდაცია, რომლის მიზანია ევროპული და ევროატლანტიკური
15
ინტეგრაციის პროცესთან დაკავშირებული არასწორი გზავნილებისა და მითების გაქარწყლება და
თითოეული მოქალაქისთვის ინტეგრაციის სარგებლის შესახებ დეტალური და ობიექტური
ინფორმაციის მიწოდება. სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის განხორციელებაში აქტიურადაა ჩართული
საინფორმაციო ცენტრი ევროკავშირისა და ნატოს შესახებ.
მიგრაცია
უკანასკნელი წლების განმავლობაში მიგრაციის სფეროში განხორციელებულმა ინსტიტუციურმა და
საკანონმდებლო რეფორმებმა მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის
ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის წარმატებით განხორციელებაში.
ამჟამად მოქმედი მიგრაციის სტრატეგიის (2013-2015 წ.წ.) განხორციელების შეფასებისას გამოვლენილი
საჭიროებების საფუძველზე, მთავრობა გეგმავს საქართველოს 2016-2020 წლების მიგრაციის სტრატეგიის
შემუშავებას, რომელიც გაითვალისწინებს მიგრაციის სფეროში დღეისათვის არსებულ გამოწვევებს და
განსაზღვრავს მომავალი 5 წლის განმავლობაში ამ მიმართულებით ქვეყნის პრიორიტეტულ მიზნებსა და
ამოცანებს.
მიმდინარეობს მუშაობა მიგრაციის ერთიანი ანალიტიკური სისტემის შექმნაზე, რომელიც სხვადასხვა
ადმინისტრაციულ ორგანოში არსებული მონაცემთა ბაზებიდან მოახდენს მიგრაციასთან
დაკავშირებული სტატისტიკური ინფორმაციის მოგროვებას და დამუშავებას, რაც ხელს შეუწყობს
პროგნოზირებად მახასიათებლებზე დაყრდნობით მიგრაციის სფეროში სიღრმისეული ანალიტიკის
წარმოებას.
მიმდინარეობს საქართველოს 2015 წლის მიგრაციის პროფილის ახალი ფორმატით შემუშავება, რომლის
მიზანია, თავი მოუყაროს და გააანალიზოს მიგრაციის სფეროში არსებული ყოვლისმომცველი
ინფორმაცია.
მიგრაციის მართვის სისტემის კიდევ უფრო გაუმჯობესების მიზნით, გაგრძელდება მიგრაციის
საკითხთა სამთავრობო კომისიის ინსტიტუციურად გაძლიერება, კომისიის სამდივნოს ანალიტიკური
შესაძლებლობების განვითარების მეშვეობით.
ეკონომიკური პოლიტიკა
საქართველოს მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკის მთავარი მიზანია ქვეყნის მოსახლეობის
კეთილდღეობის დონის ამაღლება, რაც მიიღწევა მდგრადი და ინკლუზიური ეკონომიკური ზრდის
პირობებში, როდესაც ყველა მოქალაქე სარგებლობს ეკონომიკური ზრდით მოტანილი სიკეთით და,
ამავე დროს, უზრუნველყოფილია მოსახლეობის საყოველთაო ჩართულობა ეკონომიკური განვითარების
პროცესში.
მაკროეკონომიკური სტაბილურობის შენარჩუნება უმნიშვნელოვანესი წინაპირობაა როგორც
ინკლუზიური ზრდის, ისე ეკონომიკური პოლიტიკით განსაზღვრული ღონისძიებების ეფექტიანად
განხორციელებისთვის. საქართველოს მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკა ემყარება თავისუფალი
საბაზრო ეკონომიკის პრინციპებს, რაც გულისხმობს საკუთრების უფლების განუხრელ დაცვას, ბაზარზე
თავისუფალ კონკურენციას და კერძო სექტორის თავისუფლებას მცირე, ეფექტიანი და გამჭვირვალე
მთავრობის პირობებში.
საქართველოს მთავრობის მიერ ეკონომიკური პოლიტიკის წარმატებით განხორციელებისათვის
უმნიშვნელოვანესია კერძო სექტორის, როგორც ინკლუზიური ზრდისა და განვითარების მთავარი
მამოძრავებელი ძალის განვითარებისათვის შესაბამისი გარემოს შექმნა, მისი კონკურენტუნარიანობის
ზრდის ხელშეწყობა და იმ სფეროების ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, სადაც კერძო
სექტორის შესაძლებლობები სუსტი და შეზღუდულია.
ეკონომიკური პოლიტიკის მიმართულებები იქნება: სამეწარმეო და საინვესტიციო გარემოს
გაუმჯობესება; მეწარმეობის, მათ შორის, მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარება, რათა გაიზარდოს
ამ უკანასკნელის როლი და წილი ეკონომიკაში; კერძო სექტორისთვის ფინანსების ხელმისაწვდომობის
გაუმჯობესება ახალი ფინანსური ინსტრუმენტების განვითარების გზით; საქართველოს ეკონომიკის
რეგიონალური და გლობალური კონკურენტუნარიანობის ამაღლება ქვეყნის შედარებითი
16
უპირატესობების გონივრული გამოყენების გზით; საგარეო სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების
შემდგომი განვითარება, რაც უზრუნველყოფს საქართველოს საქონლისა და მომსახურების ექსპორტის
ზრდას; ექსპორტზე ორიენტირებული წარმოება და მაღალი დამატებული ღირებულების მქონე
პროდუქციის შექმნისკენ მიმართული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ხელშეწყობა, რაც არის
დასაქმების შესაძლებლობების ზრდის, ასევე, თანამედროვე და ინოვაციური ტექნოლოგიების
დანერგვის წყარო; აგრეთვე, მომსახურების სფეროს განვითარება, რაც უზრუნველყოფს ქვეყნის
კონკურენტუნარიანობის ამაღლებას, ფართო მასებისათვის სამუშაო ადგილების შექმნას და
მოსახლეობის ფართო ჩართულობას ეკონომიკური განვითარების პროცესებში. ასევე, მნიშვნელოვანია
მწვანე ეკონომიკის პრინციპების დანერგვისა და ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების წარმოების
ხელშეწყობა.
ეკონომიკური პოლიტიკის განხორციელების ღონისძიებები:
ბაზარზე
თავისუფალი
ვაჭრობისა
და
კონკურენციის
უზრუნველსაყოფად, საქართველოს
მთავრობა
განავითარებს აღსრულების ეფექტიან მექანიზმებს, მათ შორის, დამოუკიდებელი
ინსტიტუტის გაძლიერების გზით. ამასთან, ხელს შეუწყობს კომპანიების ზრდისა და
განვითარებისათვის ხელშემშლელი ხელოვნური ბარიერების აღმოფხვრას. საინვესტიციო გარემოს
გაუმჯობესებისა და ინვესტორთა ნდობის ასამაღლებლად, განახლდება საინვესტიციო კანონმდებლობა.
ბიზნესის ეფექტიანი ფუნქციონირებისთვის, საქართველოს მთავრობა ხელს შეუწყობს კომერციული
დავების გადაწყვეტაში მედიაციის განვითარებას მსოფლიოში არსებული საუკეთესო პრაქტიკის
შესაბამისად და უზრუნველყოფს მათ დამოუკიდებლობას.
ბიზნესის განვითარებისათვის სტაბილური და პროგნოზირებადი გარემოს შესაქმნელად, ბიზნესთან
დაკავშირებული კანონმდებლობის შემუშავების პროცესში უზრუნველყოფილი იქნება მაქსიმალური
გამჭვირვალობა და დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობა. ამასთან, ბიზნესისათვის დამატებითი
ტვირთის მოხსნის მიზნით ვითარდება რეგულირების გავლენის შეფასების (RIA) სისტემა, რომლის
მიზანიც არის როგორც ახალი საკანონმდებლო ინიციატივების, ისე არსებული საკანონმდებლო აქტების
გავლენის შეფასება ბიზნესგარემოსა და ეკონომიკაზე.
ღია ბაზრის პირობებში კონკურენტული გარემოს უზრუნველსაყოფად, საქართველოს მთავრობა ნერგავს
საერთაშორისოდ აღიარებულ ვაჭრობის დაცვის ინსტრუმენტებს, რაც ხელს შეუწყობს ადგილობრივი
ბიზნესის განვითარებას და შესაბამისად - დასაქმების შესაძლებლობების გაზრდას.
სახელმწიფო და კერძო სექტორს შორის თანამშრომლობის შემდგომი განვითარებისა და საჯარო-კერძო
პარტნიორობის (PPP) მექანიზმის ეფექტიანი გამოყენების მიზნით, დონორთა დახმარებით, დაწყებულია
და მიმდინარეობს საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის გაზიარება. საქართველოში არსებული
სპეციფიკისა და რეალობის გათვალისწინებით, საერთაშორისო პარტნიორებთან მჭიდრო
თანამშრომლობით, შემუშავდება საჯარო-კერძო პარტნიორობის ეფექტიანი მექანიზმი.
საინვესტიციო
გარემოს
შემდგომი
სრულყოფისთვის,
საქართველოს
მთავრობა
ევროპის
რეკონსტრუქტუციისა და განვითარების ბანკთან (EBRD) თანამშრომლობით ქმნის ინვესტორთა საბჭოს,
რომლის შემადგენლობაშიც შევლენ მთავრობის, ბიზნესისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების
წარმომადგენლები. აღნიშნული საბჭო იქნება დიალოგის ერთგვარი პლატფორმა მთავრობასა და
ბიზნესს შორის კომუნიკაციის გაუმჯობესებისა და ინიციატივებისა და იდეების გაცვლისთვის.
საქართველოს მთავრობის მიზანია სახელმწიფო ქონების რაციონალური გამოყენება და ასევე
გამოუყენებელი აქტივების ეკონომიკურ საქმიანობაში ჩართვა, მისი კერძო საკუთრებაში მოქცევის
გზით. ამ მიზნით, აქტიურად გაგრძელდება პრივატიზება, დასრულდება სახელმწიფოს მფლობელობაში
არსებული ქონების სრულმასშტბიანი ინვენტარიზაციის პროცესი, განხორციელდება სახელმწიფოს
საკუთრებაში არსებული საწარმოების ოპტიმიზაცია. მთავრობა უზრუნველოფს სახელმწიფო ქონების
მართვისა და პრივატიზების პროცესის გამჭვირვალედ და ეფექტურად წარმართვას.
მეწარმეობის, მათ შორის, მცირე და საშუალო და დამწყები ბიზნესის დასახმარებლად სახელმწიფო ხელს
შეუწყობს მცირე და საშუალო მეწარმეთა უნარების ამაღლებას, ფინანსური რესურსების
ხელმისაწვდომობას, დამწყები ბიზნესის, ასევე მეწარმეთა საექსპორტო პოტენციალის გაძლიერებას და
ინოვაციებთან და ტექნოლოგიებთან წვდომას. მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების
17
ხელშეწყობის და საქართველოში ამ კუთხით საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის და პოლიტიკის
დანერგვის მიზნით, მუშავდება მცირე და საშუალო ბიზნესის სტრატეგია და შესაბამისი სამოქმედო
გეგმა. ყოველივე ეს დადებითად აისახება როგორც დასაქმების შესაძლებლობების, ისე თვითდასაქმების
ზრდაზე. ყურადღება მიექცევა მთიან რეგიონებში მცირე მეწარმეობის განვითარებას.
მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობის მიზნით, 2014 წლის თებერვალში შეიქმნა მეწარმეობის
განვითარების სააგენტო, რომლის მთავარ მიზანს კერძო სექტორის კონკურენტუნარიანობის ზრდის
ხელშეწყობა წარმოადგენს. სააგენტო სხვადასხვა ფინანსური და არაფინანსური ინსტრუმენტების
საშუალებით ხელს შეუწყობს მცირე და საშუალო, ასევე დამწყები ბიზნესის განვითარებას. სააგენტოს
საქმიანობის მთავარი მიმართულებებია ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის ზრდა, სამეწარმეო უნარების
ამაღლება, ექსპორტის წახალისება და განვითარება, DCFTA-ს მოთხოვნებთან ბიზნესის ადაპტაციის
ხელშეწყობა, კონსულტაციების გაწევა როგორც ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო ბაზრებზე არსებულ
მოთხოვნებთან და რეგულაციებთან მიმართებით და სხვა.
მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების მიზნით, მეწარმეობის განვითარების სააგენტო
გააგრძელეებს სამთავრობო პროგრამის „აწარმოე საქართველოში“ ეფექტიან იმპლემენტაციას, რომელიც
ითვალისწინებს როგორც ბიზნესის დაწყებისა და განვითარების მსურველთათვის ფინანსებზე
ხელმისაწვდომობის ზრდას, ასევე ინფრასტრუქტურით უზრუნველყოფას და ტექნიკურ დახმარებას
კონსულტირების, ინოვაციებსა და თანამედროვე ტექნოლოგიებზე ხელმისაწვდომობის და სხვა
მიმართულებებით. რეგიონებში, განსაკუთრებით კი ეკონომიკურად მოწყვლად რეგიონებში,
ეკონომიკური აქტიურობის წასახალისებლად, „აწარმოე საქართველოში“ პროგრამის ფარგლებში
დაიწყო მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობის პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს მიკრო და
მცირე სამეწარმეო აქტივობების ხელშეწყობას ფინანსური მხარდაჭერის და სამეწარმეო უნარების
ამაღლების კუთხით.
საინვესტიციო სახსრების მოზიდვის ალტერნატიული გზების დანერგვისა და ფინანსების
ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით, საქართველოს მთავრობა ხელს შეუწყობს ქვეყანაში კაპიტალის
ბაზრის განვითარებას. მიმდინარეობს მუშაობა კაპიტალის ბაზრის რეფორმაზე, რომლის მიზანია
კაპიტალის ბაზრის განვითარებისა და მისი ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა.
დანაზოგების ზრდის ხელშესაწყობად, რომელიც ასევე მნიშვნელოვანია გრძელვადიან საინვესტიციო
რესურსებზე ხელმისაწვდომობისთვის, მიმდინარეობს მუშაობა დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის
რეფორმაზე. მიმდინარეობს მუშაობა ისეთი სისტემის შემუშავებაზე, რომელიც უზრუნველყოფს, ერთი
მხრივ, დეპოზიტების დაზღვევას, ხოლო, მეორე მხრივ, სტიმულს მისცემს დამატებითი ფინანსური
რესურსების აკუმულირებას ფინანსურ ინსტიტუტებში.
ექსპორტის განსავითარებლად და წასახალისებლად მნიშვნელოვანია დამატებითი ფინანსური
მხარდაჭერის შესაძლებლობების განვითარება. ამ მიზნით მიმდინარეობს მუშაობა ექსპორტის
დაკრედიტების ინსტიტუტის ჩამოსაყალიბებლად, რომლის მთავარი მიზანი იქნება ექსპორტის
პოტენციალის
მქონე
კომპანიების
ხელშეწყობა.
საერთაშორისო
პარტნიორთან
მჭიდრო
თანამშრომლობით დაინერგება ექსპორტის დაკრედიტების საქართველოსთვის მორგებული მოდელი,
როგორც პროდუქტების, ასევე სერვისების კუთხით.
საქართველოს საერთაშორისო ეკონომიკურ სივრცეში ინტეგრაციის, ექსპორტის ხელშეწყობისა და
საექსპორტო ბაზრების დივერსიფიკაციისთვის, საქართველოს მთავრობა გააღრმავებს თანამშრომლობას
არსებულ და პოტენციურ სავაჭრო პარტნიორებთან.
განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა პრეფერენციული სავაჭრო რეჟიმების განვითარებას ორმხრივ,
მრავალმხრივ და რეგიონალურ ფორმატებში.
გააქტიურდება მოლაპარაკებები აშშ-თან სავაჭრო და საინვესტიციო ურთიერთობების გაღრმავების
საკითხებზე.
ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ, საქართველოს მთავრობის მიზანია
ევროკავშირის ბაზარზე ინტეგრაცია, რისი წინაპირობაცაა თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ ღრმა
და ყოვლისმომცველ შეთანხმების (DCFTA) იმპლემენტაცია. DCFTA-ის წარმატებით განხორციელების
მიზნით შემუშავდა 2014-2017 წლების სამოქმედო გეგმა. გეგმის თანახმად, განხორციელდება
18
კანონმდებლობის დაახლოება ევროკავშირის კანონმდებლობასთან და შესაბამისი სახელმწიფო
ინსტიტუტების განვითარება, რაც ხელს შეუწყობს ქართული პროდუქციის თავისუფალ განთავსებას
ევროკავშირის ბაზარზე.
ამასთან, მთავრობა ევროკავშირთან და სხვა საერთაშორისო დონორ
ორგანიზაციებთან ერთად ხელს შეუწყობს კერძო სექტორის DCFTA-ის მოთხოვნებთან ადაპტაციას.
საქართველოს მთავრობის მიზანია ყველა მეზობელ და რეგიონის ქვეყანასთან, მათ შორის რუსეთის
ფედერაციასთან, სტაბილური სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარება, რაც ხელს
შეუწყობს საექსპორტო და საინვესტიციო ნაკადების ზრდას.
საქართველოს მთავრობის მიზანია, ქვეყნის ხელსაყრელი გეოგრაფიული მდებარეობიდან გამომდინარე,
ჩამოაყალიბოს ერთიანი სატრანსპორტო სისტემა, სატრანზიტო პოტენციალის მაქსიმალური
გამოყენებისა და რეგიონში ვაჭრობასა და ტვირთების საერთაშორისო გადაზიდვაში მისი როლის
შესრულებისთვის. სატრანზიტო დერეფნის კონკურენტუნარიანობის ასამაღლებლად გაღრმავდება
საერთაშორისო სატრანსპორტო სისტემებში ინტეგრაცია და რეგიონალური თანამშრომლობა. აზიის
განვითარების ბანკთან მჭიდრო თანამშრომლობით მუშავდება ტრანსპორტის პოლიტიკის დოკუმენტი.
საქართველოს მთავრობის მიზანია სატრანსპორტო სისტემების სრულყოფა საერთაშორისო
სტანდარტების
შესაბამისი
სატრანსპორტო
ინფრასტრუქტურის,
მულტიმოდალური
და
ინტერმოდალური გადაზიდვებისა და ლოგისტიკური ცენტრების განვითარების ხელშეწყობის გზით.
სამოქალაქო ავიაციის სფეროში საქართველოს მთავრობა ხელს უწყობს „ღია ცის“ პოლიტიკის გატარებას.
მთავრობა უზრუნველყოფს „ევროგაერთიანებასა და მის წევრ სახელმწიფოებს და საქართველოს შორის
ერთიანი საჰაერო სივრცის შესახებ“ შეთანხმების იმპლემენტაციას, რაც უზრუნველყოფს საქართველოს
სამოქალაქო ავიაციის სფეროში ფრენის უსაფრთხოების, საავიაციო უშიშროების, გარემოს დაცვის,
მომხმარებელთა უფლებების დაცვისა და სხვა მიმართულებების ევროპულ დონეზე განვითარებას და
საქართველოს საავიაციო სივრცის ევროპის ერთიან საჰაერო სივრცეში ინტეგრაციას.
საქართველოს მთავრობა განავითარებს მცირე ავიაციას და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურას მთიან
რეგიონებში, რაც ხელს შეუწყობს ამ რეგიონების ეკონომიკურ განვითარებას.
საზღვაო ტრანსპორტის სფეროში, მთავრობის პრიორიტეტს სანავსადგურე ინფრასტრუქტურის
განვითარება წარმოადგენს. აღნიშნული მიზნით, განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ანაკლიაში
ახალი ღრმაწყლოვანი პორტის მშენებლობის საკითხს. ნავსადგური აშენდება რამდენიმე ეტაპად და
საბოლოოდ მისი წლიური გამტარუნარიანობა 100 მილიონ ტონა ტვირთს მიაღწევს. ანაკლიის პორტის
მშენებლობა არა მარტო მნიშვნელოვან გავლენას მოახდენს საქართველოს სატრანზიტო პოტენციალის
ამაღლებაზე, არამედ გაზრდის საქართველოს როლს რეგიონში და აქცევს მას ლოგისტიკურ ჰაბად.
ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების შესაბამისად, საქართველოს მთავრობა უზრუნველყოფს
საქართველოს კანონდებლობის, დაახლოებას ტრანსპორტის სფეროში ევროკავშირის დირექტივებსა და
რეგულაციებთან, რაც ხელს შეუწყობს სატრანსპორტო ოპერაციების უსაფრთხოებისა და უშიშროების
ზრდას.
ქვეყნის სატრანზიტო პოტენციალის სრულად რეალიზების მიზნით, რეგიონული თანამშრომლობის
განვითარება მთავრობის პრიორიტეტული მიმართულებაა. საქართველო აქტიურად მონაწილეობს
სხვადასხვა რეგიონალურ პროგრამებსა, პროექტებსა და საპროექტო ინიციატივებში (,,ტრასეკა,
,,ვიკინგი“, ,,სილქ ვინდი“, ,,ლაპის ლაზური“). განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა ბაქო-თბილიყარსის რკინიგზის პროექტს, რომელიც მნიშვნელოვნად ამცირებს აზიასა და ევროპიას შორის
ტვირთების გადაზიდვისთვის საჭირო დროს და ჩვენი ქვეყნის გავლით დამატებითი ტვირთნაკადების
მოზიდვის საწინდარია. საქართველოს მონაკვეთზე მშენებლობის დასრულება მიმდინარე წლის
ბოლოსთვის იგეგმება.
საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების განვითარება ქვეყნისთვის ერთ-ერთი
უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია, რადგან ამ დარგის განვითარება ყველაზე მოკლე პერიოდში შექმნის
მაღალანაზღაურებად სამუშაო ადგილებს და ხელს შეუწყობს ეკონომიკის სხვა დარგების განვითარებას.
საქართველოს მთავრობის პრიორიტეტია, რომ ქვეყანამ, როგორც მოკლევადიან, ისე გრძელვადიან
პერსპექტივაში, მნიშვნელოვანი ადგილი დაიკავოს რეგიონში საინფორმაციო და საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიებისა (ICT) და ინოვაციების ექსპორტის კუთხით; ქვეყანაში ცოდნასა და ინოვაციებზე
19
დაფუძნებული ეკონომიკის მშენებლობის, ინტელექტუალური პროდუქტების, ინოვაციების და
ტექნოლოგიების საექსპორტო პროდუქციად ქცევის, საკომუნიკაციო და საინფორმაციო ტექნოლოგიების
და ინოვაციების საქართველოს მეცნიერებისა და ეკონომიკის ყველა სფეროში შეღწევის და აღნიშნული
ინსტრუმენტებით მათი კონკურენტუნარიანობის ასამაღლებლად, ქვეყანაში ინოვაციური ეკოსისტემის
ჩამოსაყალიბებლად ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის და მისგან გამომდინარე სტრატეგიის და
მიზნობრივი პროგრამების განხორციელების მიზნით, 2014 წლის თებერვალში შეიქმნა საჯარო
სამართლის იურიდიული პირი - საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო.
მნიშვნელოვნად გაიზარდება როგორც საინფორმაციო ტექნოლოგიების (IT) სპეციალისტთა რაოდენობა,
ისე ამ სფეროდან მიღებული შემოსავლები.
განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა ინტერნეტიზაციის საკითხებს. ქვეყნის დასახლებული პუნქტები
უზრუნველყოფილი იქნება მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტ ინფრასტრუქტურით, რომლის მისაღწევადაც
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ გამოცხადდა ინტერესთა
გამოხატვა.
გაგრძელდება რეგიონების კომპიუტერიზაციის პროცესი და ცოდნის დონის ამაღლება კომპიუტერული
ტექნოლოგიების მიმართულებით.
კერძო სექტორის კონკურენტუნარიანობის ასამაღლებლად განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია
გამოყენებითი კვლევების განხორციელების ხელშეწყობა მათი სახელმწიფო დაფინანსების
ეფექტიანობის ზრდით.
სახელმწიფო ინოვაციების და ტექნოლოგიების მიმართულების განვითარების, ასევე საინოვაციო
საქმიანობის ხელშეწყობისათვის, მოხდება შესაბამისი ინფრაქტრუქტურის - ტექნოლოგიური პარკების,
აქსელერატორების, ICT ინკუბატორების,
სამრეწველო- ინოვაციების ლაბორატორიების (FabLab)
ფორმირება. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს საქართველოში პირველი ტექნოპარკის მშენებლობა.
საქართველოს მთავრობა ხელს შეუწყობს ტურიზმის განვითარებას, რაც ეკონომიკური აღმავლობის,
ასევე შემოსავლებისა და დასაქმების შესაძლებლობების ზრდის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წყაროა.
ხელი შეეწყობა ტურისტული ინფრასტრუქტურისა და ახალი ტურისტული პროდუქტების
განვითარებას, ისევე როგორც არსებულის დივერსიფიკაციას. ჩატარდება რეგულარული კვლევები
ტურიზმის განვითარების, მომსახურების ხარისხისა და ზრდის ძირითადი შემაფერხებელი ფაქტორების
იდენტიფიკაციისა და დაძლევის მიზნით.
განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა რეგიონულ დონეზე ტურიზმის განვითარებას, მომსახურების
ხარისხის გაუმჯობესებას, მცირე და საშუალო ტურისტული ბიზნესის წახალისებას; ასევე ხელი
შეეწყობა საქართველოში საშუალოფასიანი და საოჯახო სასტუმროების განვითარებას. ინვესტიციების
მოზიდვისა და ექსპორტის წახალისების მიმართულებით საქართველოს მთავრობა ინტენსიურად
ითანამშრომლებს ქართული დიასპორის წარმომადგენლებთან, რაც გამოიხატება დიასპორული
ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობაში, დიასპორის დახმარებით პირდაპირი უცხოური
ინვესტიციების მოზიდვაში, ასევე თანამემამულეების ადგილსამყოფელ ქვეყნებში ქართული
პროდუქციის პოპულარიზაციასა და ექსპორტის ზრდაში. ეს ხელს შეუწყობს როგორც ეკონომიკური
ზრდის წახალისებას, ისე ქართული დიასპორის საქართველოსთან კავშირის შენარჩუნებასა და
გაძლიერებას.
საქართველოს მთავრობის ენერგეტიკული პოლიტიკა
ენერგეტიკული პოლიტიკის უმთავრესი მიმართულებაა ქვეყნის ენერგეტიკული უსაფრთხოებისა და
დამოუკიდებლობის ხარისხის ამაღლება, იმპორტირებულ ენერგორესურსებზე დამოკიდებულების
ეტაპობრივი შემცირება ადგილობრივი ენერგეტიკული რესურსების ათვისების, მოწოდების წყაროებისა
და მარშრუტების დივერსიფიკაციის გზით.
მზარდი და კონკურენტული ეკონომიკის პირობებში ქვეყანაში ცხოვრების დონის ამაღლების
აუცილებელი წინაპირობაა ენერგომატარებლების ხელმისაწვდომობა. ამ ამოცანის უზრუნველსაყოფად
მთავრობა გააგრძელებს მუშაობას ისეთი პრიორიტეტული მიმართულებით, როგორიცაა ადგილობრივი
ენერგეტიკული
რესურსების
რაციონალური გამოყენება, რომელიც საშუალო და გრძელვადიან
20
პერსპექტივაში ეტაპობრივად ჩაანაცვლებს იმპორტს და გაზრდის ექსპორტის პოტენციალს, ამასთან,
უზრუნველყოფს ენერგეტიკული სექტორის მზადყოფნას ეკონომიკის ენერგოტევადი დარგების
განვითარების შემთხვევაშიც.
ენერგეტიკის სექტორში საინვესტიციო პოლიტიკა დაეფუძნება დამატებითი გენერაციის სიმძლავრეების
შექმნას და საჭირო მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებას. ამასთან,
საინვესტიციო პოლიტიკამ უნდა უზრუნველყოს გრძელვადიან პერსპექტივაში, განსაკუთრებით კი
ელექტროენერგეტიკის დარგში, სტაბილური სატარიფო პოლიტიკის განხორციელების შესაძლებლობა.
სახელმწიფოს მხრიდან უზრუნველყოფილი იქნება ხელსაყრელი და მიმზიდველი საინვესტიციო
გარემოს შექმნა ენერგეტიკაში კერძო ინვესტიციების მოზიდვის მიზნით. უფრო ეფექტიანი გახდება
სახელმწიფოს მხრიდან ინვესტიციების ხელშემწყობი ღონისძიებების გატარება, გამარტივებული და
გამჭვირვალე პროცედურების დანერგვა.
ადგილობრივი რესურსების ათვისების კუთხით, პრიორიტეტად რჩება განახლებადი ენერგიის
წყაროების ოპტიმალურად ათვისება ტექნიკური, ეკონომიკური, გარემოსდაცვითი და სოციალური
მოთხოვნებისა და საერთაშორისო პრაქტიკის გათვალისწინებით.
ზემოაღნიშნული პრიორიტეტების პარალელურად, განხორციელდება ენერგოდამზოგველი და
ენერგოეფექტური პოლიტიკა ქმედითი ღონისძიებების განხორციელებისა და შესაბამისი
ტექნოლოგიების დანერგვის ხელშეწყობის გზით.
ადგილობრივი და რეგიონალური მნიშვნელობის ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება
ასევე იქნება ენერგეტიკული პოლიტიკის ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულება. მაგისტრალური
გაზსადენებისა და მაღალი ძაბვის გადამცემი ქსელის მშენებლობა-რეკონსტრუქცია უზრუნველყოფს
სტაბილურ და საიმედო ენერგომომარაგებას.
ადგილობრივი მომხმარებლებისათვის მომსახურების გასაუმჯობესებლად, დასრულდება მთელი
ქვეყნის მასშტაბით ინდივიდუალური გამრიცხველიანების პროგრამა, ხოლო რეგიონების გაზიფიცირება
განხორციელდება ტექნიკური და ეკონომიკური მიზანშეწონილობის გათვალისწინებით.
ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის ფარგლებში ასევე პრიორიტეტულია ევროკავშირის
ენერგეტიკულ კანონმდებლობასთან დაახლოება. შესაბამისი რეფორმებისა და რეგულაციების
ცვლილებებით მოხდება ტრანსსასაზღვრო ვაჭრობის ხელშეწყობა, ბაზრის ლიბერალიზაცია და
უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა, რაც, თავის მხრივ, ხელს შეუწყობს რეგიონალური ვაჭრობის
განვითარებას, სატრანზიტო და საექსპორტო პოტენციალის გაზრდას.
შრომის ბაზრის განვითარების ხელშეწყობა
მთავრობის პრიორიტეტული მიმართულებაა ეფექტიანი და ცივილიზებული შრომის
ბაზრის
განვითარების ხელშეწყობა. შრომის ბაზრის ფორმირების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის ძირითადი
მიზნებია: ქვეყნის ადამიანური რესურსების რაციონალური გამოყენება; ეფექტიანი დასაქმების
ხელშეწყობა; უმუშევრობის თანამიმდევრული შემცირება და სამუშაო ძალის ხარისხობრივი სრულყოფა.
აღნიშნულიდან გამომდინარე, 2014 წელს საქართველოს მთავრობამ დაამტკიცა: საქართველოს შრომის
ბაზრის ფორმირების სახელმწიფო სტრატეგიისა და რეალიზაციის 2015-2018 წლების სამოქმედო გეგმა;
,,შრომის ბაზრის საინფორმაციო სისტემის დანერგვისა და განვითარების კონცეფცია და მისი
განხორციელების სამოქმედო გეგმა’’; ,,საქართველოში უწყვეტი პროფესიული კონსულტირებისა და
კარიერის დაგეგმვის საყოველთაოდ ხელმისაწვდომი მომსახურების განვითარების კონცეფცია და 20152017 წლების სამოქმედო გეგმა’’.
მიმდინარე წელს მიღებულ იქნა საქართველოს კანონი ,,შრომითი მიგრაციის შესახებ’’, რომელიც ადგენს
შრომითი მიგრაციის სფეროში სახელმწიფო მმართველობის განხორციელების მექანიზმებს.
მიმდინარე და მომდევნო წელს საჯარო სამსახურების დაძმობილების ევროკავშირის პროგრამის
(Twinning) „დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურების (ESS) შესაძლებლობათა განვითარება
საქართველოში“ მხარდაჭერით, მოხდება საყოველთაოდ ხელმისაწვდომი მომსახურების განვითარების
უზრუნველყოფა, რაც მოქალაქეებს მისცემს პროფესიული და კარიერული განვითარების
შესაძლებლობას.
21
ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებებისა და ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის
ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის შესაბამისად, გადაიდგა აქტიური ნაბიჯები ისეთი მექანიზმის
შესაქმნელად, რომელიც
შეამოწმებს შრომის პირობებს, აღჭურვილი იქნება შესაბამისი
ადმინისტრაციული და აღმასრულებელი უფლებამოსილებით და ეტაპობრივად დანერგავს შრომის
საერთაშორისო ორგანიზაციის სტანდარტებს.
შრომის უსაფრთხოების არსებული პირობების შემოწმების მიზნით, შეიქმნა შრომის პირობების
ინსპექტირების სამსახური, რომელიც შეიმუშავებს/სრულყოფს შესაბამის სამართლებრივ ბაზას,
უზრუნველყოფს შემუშავებული/განახლებული ტექნიკური რეგლამენტების/სტანდარტების დანერგვას
და შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციასთან ერთად შეიმუშავებს საერთაშორისო სტანდარტების
დანერგვის შესაბამის მექანიზმებს.
ინსპექტირების სისტემის დანერგვისთვის აუცილებელი მოსამზადებელი სამუშაოების განხორციელების
მიზნით, ამოქმედდა „შრომის პირობების მონიტორინგის სახელმწიფო პროგრამა’’, რომელიც
უზრუნველყოფს სისტემური დარღვევების გამოვლენას, შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის
დაცვის შესაბამისი სტანდარტების შემუშავება/გადასინჯვას და საკანონმდებლო წინადადებების
მომზადებას.
შრომისა და დასაქმების ხელშეწყობის მიმართულებით საერთაშორისო ორგანიზაციებსა და პარტნიორ
ქვეყნებთან აქტიური თანამშრომლობა გაგრძელდება.
ჯანმრთელობის დაცვა
ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციისა და გაეროს გენერალური ასამბლეის რეზოლუციების თანახმად,
ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობის ზრდის თვალსაზრისით, უმნიშვნელოვანესი მიღწევა იყო 2013 წელს
საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის დანერგვა, რომელმაც საქართველოს ყველა მოქალაქე უზრუნველყო
სამედიცინო მომსახურების საბაზისო პაკეტით.
ჯანდაცვის სფეროს პოლიტიკისა და პროგრამების, მათ შორის, საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის
შემდგომი განვითარება მიზნად ისახავს მოსახლეობის სიცოცხლის ხანგრძლივობისა და ჯანმრთელობის
მდგომარეობის გაუმჯობესებას. საქართველოს მოსახლეობა უფრო მეტად არის დაცული ჯანდაცვის
გამო კატასტროფული დანახარჯებისა და გაღარიბების რისკებისაგან. გრძელდება მუშაობა ხარისხიანი
სამედიცინო მომსახურებისა და სამკურნალო საშუალებების
გაუმჯობესებისა და მეტი
ხელმისაწვდომობისთვის.
ევროკავშირთან ასოცირების დღის წესრიგის შესაბამისად ყურადღება გამახვილდება საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის პოლიტიკისა და პროგრამების შემუშავება/გაუმჯობესებაზე, ისეთი პრიორიტეტული
მიმართულებებით, როგორიცაა გადამდები ინფექციური დაავადებების კონტროლი, ნარკომანია და
ფსიქიკური ჯანმრთელობა, სისხლისა და ორგანოთა დონაცია, თამბაქოს კონტროლი და რეგულაციები
ჯანდაცვის სერვისების ხარისხის გაუმჯობესების კუთხით.
გაიზრდება საბიუჯეტო სახსრების ხარჯვის ეფექტიანობა ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამების
ადმინისტრირების გაუმჯობესებისა და პირველადი ჯანდაცვის დონეზე მეტი ძალისხმევის მიმართვის
გზით. ჯანდაცვის სფეროში დაფინანსების ეფექტიანობის გაზრდის მიზნით განიხილება სამედიცინო
მომსახურების მსოფლიოში აპრობირებული დაფინანსების ინტეგრირებული სისტემის დანერგვა,
რომელიც უფრო ეფექტიანს გახდის სამედიცინო სერვისზე სახელმწიფო დანახარჯებს. პროგრამული
გამოსავლებისა და სახელმწიფო რესურსების ხარჯთეფექტურობის გაუმჯობესების მიზნით,
მიმდინარეობს
ჯანდაცვის
პროგრამული
დაფინანსების
(ინდივიდუალურ
დაავადებებზე
ორიენტირებული ჯანდაცვის 20 პროგრამის, მათ შორის, დაავადებათა ადრეული გამოვლენის,
დიაბეტის, იშვიათი დაავადებების) შემდგომი გაუმჯობესება, სამეცნიერო მტკიცებულებებისა და
საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის გათვალისწინებით.
განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდება სამედიცინო მომსახურების ხარისხის მართვის
სისტემების შემუშავება/დანერგვაზე, როგორც საყოველთაო ჯანდაცვის, ისე კერძო სადაზღვევო
სქემებით მიწოდებული მომსახურების ფარგლებში; შემუშავდება და ეტაპობრივად დაინერგება
ხარისხის მართვის მექანიზმები (ხარისხის ინდიკატორების სისტემური მონიტორინგის, შიდა აუდიტის,
აკრედიტაციისა
და
ანგარიშგების)
როგორც
ამბულატორიული,
ისე
ჰოსპიტალური
და
22
ლაბორატორიული სერვისების ფარგლებში; განხორციელდება სამედიცინო განათლებისა და
სერტიფიცირების ძირეული რეფორმები როგორც დიპლომამდელ, ისე დიპლომისშემდგომ და უწყვეტი
სამედიცინო სწავლების ეტაპებზე.
ჯანდაცვის სექტორში არსებული ინფრასტრუქტურის ანალიზის, სამედიცინო სერვისების დონეების
განსაზღვრისა და მოსახლეობის განსაკუთრებული საჭიროებების (მაგ., მაღალმთიან რაიონებში და
კონფლიქტის ზონების მიმდებარედ მცხოვრები მოსახლეობის) შესაბამისად, მთავრობა ხელს შეუწყობს
ჯანდაცვის ინფრასტრუქტურის შემდგომ განვითარებას როგორც სახელმწიფო, ისე კერძო
ინვესტიციების ხელშეწყობით. პირველ ეტაპზე რეგიონალიზაციის, რეფერალისა და ხარისხის მართვის
გაუმჯობესების
სისტემები დედათა და ბავშვთა სამსახურებს შეეხება, ხოლო ეტაპობრივად
გაფართოვდება სხვა ამბულატორიულ, სტაციონარულ თუ სასწრაფო სამედიცინო სამსახურების
მასშტაბით.
სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურების შეფასების შედეგად დაიწყო რეფორმა, რომლის
შედეგადაც
მთელი საქართველოს მასშტაბით სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურებას
სახელმწიფო მიაწვდის. სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურების გაუმჯობესებისათვის
მიმდინარეობს კადრების სწავლების პროგრამა, იგეგმება ავტოპარკის განახლება ქვეყნის მასშტაბით და
დისპეტჩერიზაციის სერვისების სისტემური გაუმჯობესება.
2015 წლის 21 აპრილს ხელი მოეწერა ურთიერთგაგების მემორანდუმს საქართველოს მთავრობასა და
კომპანია "გილეადს" შორის, რომლის მეშვეობითაც საფუძველი ჩაეყარა მსოფლიოში უნიკალურ
პროექტს საქართველოში C ჰეპატიტის ელიმინაციას. პროექტი ხელს შეუწყობს ჰეპატიტით გამოწვეული
ავადობისა და სიკვდილიანობის შემცირებას, ახალი შემთხვევების აღმოცენების პრევენციას.
საპენსიო უზრუნველყოფა და სოციალური პოლიტიკა
შემცირდება მოსახლეობის სიღარიბითა და ხანდაზმულობით გამოწვეული სოციალური რისკები. ხელი
შეეწყობა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს და სხვა მოწყვლად ჯგუფებს, მონაწილეობა
მიიღონ ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ ცხოვრებაში. ჩამოყალიბდება დაგროვებითი საპენსიო
სისტემის ძირითადი პრინციპები, რომლითაც მოქალაქის მიერ პენსიის მიღების საფუძველი იქნება მისი
საპენსიო შენატანებით დაგროვებული სახსრები.
საპენსიო სისტემის არსებითი რეფორმა, რომელიც ამ სისტემის დაგროვებით პრინციპზე გადასვლას
ითვალისწინებს, დაეფუძნება სავალდებულო საპენსიო დაზღვევას. რეფორმის შედეგად, სისტემაში
მნიშვნელოვან როლს შეასრულებენ კერძო საპენსიო ინსტიტუტები. პენსიის ოდენობა დამოკიდებული
იქნება მხოლოდ სადაზღვევო სტაჟისა და სადაზღვევო შენატანის რაოდენობაზე. სახელმწიფოს ექნება
გამოკვეთილი მარეგულირებელი ფუნქცია, რათა სისტემამ შეინარჩუნოს სტაბილურობა. გარდა ამისა,
არასრული სტაჟისა და სადაზღვევო შენატანის მქონე მოქალაქეებს დაენიშნებათ (ან შეევსებათ)
სოციალური პენსია. რაც შეეხება იმ პენსიონერებს, რომლებიც რეფორმის საწყის ეტაპზე იმყოფებიან ან
მიაღწევენ საპენსიო ასაკს, სახელმწიფოსგან მიიღებენ სოციალურ პენსიას არანაკლებ საარსებო
მინიმუმისა.
სოციალური პოლიტიკის კუთხით სოციალური დახმარების პროგრამის მიზნობრიობა იზრდება.
შეიცვალა ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების მეთოდოლოგია, სუბიექტური
შეფასების მინიმიზაციის, კრიტერიუმების გადახედვის, სოციალური ინფორმაციის მენეჯმენტის
სისტემის გაძლიერების და ადმინისტრირების სქემის გაუმჯობესების გზით. ახალი მეთოდოლოგია
უკეთ ასახავს ბავშვებისა და ბავშვიანი ოჯახების საჭიროებებს. შემოღებული იქნება სოციალური
დახმარების დიფერენცირებული სისტემა, შესაბამისად, სახელმწიფოს მხრიდან უფრო მეტ დახმარებას
მიიღებენ ის ოჯახები, რომლებიც მეტად საჭიროებენ დახმარებას.
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა (მათ შორის, ბავშვთა) ფიზიკური და სოციალური
მდგომარეობის გაუმჯობესებისა და საზოგადოებაში ინტეგრაციის მიზნით გათვალისწინებული
ღონისძიებები განხორციელება გაგრძელდება „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა თანაბარი
შესაძლებლობის უზრუნველყოფის 2014-2016 წლების სამთავრობო სამოქმედო გეგმის“ შესაბამისად.
23
გაგრძელდება, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების გაეროს კონვენციის
პრინციპებისა და ვალდებულებების პროგრესული რეალიზება. ეტაპობრივად განხორციელდება შშმ
პირთა შეფასების სისტემის „სამედიცინო“ მოდელიდან „სოციალურ“ მოდელზე გადასვლა; სოციალური
მომსახურების განვითარება დაემყარება ბენეფიციართა ინდივიდუალურ საჭიროებებზე მორგებული
ხარისხიანი მომსახურების ხელმისაწვდომობის პრინციპს.
გაგრძელდება ბავშვზე ზრუნვის სისტემის რეფორმა, დეინსტიტუციონალიზაციის, ოჯახების
გაძლიერებისა და ბავშვის ოჯახურ გარემოში აღზრდის ხელშეწყობის მიმართულებით.
ადგილობრივი თვითმმართველობა
ძლიერი ადგილობრივი თვითმმართველობა დემოკრატიის, სამოქალაქო საზოგადოებისა და ქვეყნის
სოციალ-ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობის ერთ-ერთი უმთავრესი ინსტრუმენტია. მისი
დანიშნულებაა მართოს ადგილობრივი მნიშვნელობის საკითხები დამოუკიდებლად, საკუთარი
პასუხისმგებლობით და ადგილობრივი მოსახლეობის ინტერესების გათვალისწინებით.
2014 წლის თებერვალში საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებული საქართველოს ორგანული კანონი
„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ დეცენტრალიზაციის, სუბსიდიარობისა და მართვის
ეფექტიანობის პრინციპების გათვალისწინებით ქმნის სათანადო სამართლებრივ საფუძვლებს
თვითმმართველობის შემდგომი განვითარებისთვის - მუნიციპალიტეტების ტერიტორიული
ოპტიმიზაციის, ადგილობრივი თვითმმართველობების ინსტიტუციური და რესურსული გაძლიერებისა
და მუნიციპალური მომსახურებების გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიმართულებით. გაგრძელდება
რეფორმირებული სისტემის შემდგომი სრულყოფა, ინსტიტუციური, საფინანსო-ეკონომიკური და
მართვის ეფექტიანობის უზრუნველყოფის კუთხით, მათ შორის, ფისკალური დეცენტრალიზაციისა და
მუნიციპალიტეტების მატერიალურ-ქონებრივი უზრუნველყოფის მიმართულებით.
ჩამოყალიბდება ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა უწყვეტი სწავლების ეფექტიანი
სისტემა. ამასთან, სულ უფრო მეტ მუნიციპალიტეტში გაიხსნება მომსახურების ცენტრები, რომელსაც
ექნება
მოქალაქისათვის
საჯარო
მომსახურების
გაწევის
ფუნქციები.
ადგილობრივი
თვითმმართველობის ტერიტორიული რეორგანიზაციის პროცესში მაქსიმალურად იქნება შესწავლილი
ადგილობრივი ადამიანური და მატერიალური რესურსები, სოფლების ურთიერთთავსებადობა სათემო
მუნიციპალიტეტების შესაქმნელად და სხვა სოციალურ-ეკონომიკური ფაქტორები.
მოხდება ქალაქების ურბანული განვითარება; მუნიციპალიტეტებში გაჩნდება ახალი მიზიდულობის
ცენტრები; მუნიციპალიტეტში შემავალ ყოველ დასახლებას (სოფელს, დაბას, ქალაქს) კანონით ექნება
გარანტირებული ამ დასახლებასთან დაკავშირებული საკითხების გადაწყვეტაში მონაწილეობის
ქმედითი მექანიზმები;
რეგიონალური განვითარების პოლიტიკა
საქართველოს მთავრობა ადასტურებს, რომ რეგიონალური განვითარების პოლიტიკა არის მისი ერთერთი უმთავრესი პრიორიტეტი, რომელიც მოწოდებულია გადამწყვეტი როლი ითამაშოს მდგრადი
ეკონომიკური ზრდისა და საერთო ეროვნული წარმატების მიღწევაში. იგი მიზნად ისახავს, რომ
კომპლექსური და ქმედითი რეგიონული განვითარების პოლიტიკის შედეგად დაკმაყოფილდეს
მოქალაქეთა მისწრაფებები როგორც ტრადიციული გათანაბრებითი მიდგომების გამოყენებით, ასევე
მაღალეფექტიანი
ეკონომიკური
პროცესების
ადგილებზე
ხელშეწყობისა
და
რეგიონების
კონკურენტუნარიანობის ზრდის საფუძველზე. საქართველოს მთავრობა ეფექტიანი რეგიონული
პოლიტიკის განხორციელების პირობად განიხილავს კონკრეტული რეგიონების შედარებითი
უპირატესობების, მათი სტრუქტურული სპეციფიკის, სხვადასხვა სექტორების გრძელვადიანი
განვითარების შესაძლებლობების, არსებული რესურსების გარდაქმნის პოტენციალის გამოვლენასა და
ოპტიმალურ გამოყენებას. საქართველოს მთავრობა გააგრძელებს ინტენსიურ მუშაობას „2015-2017
წლების საქართველოს რეგიონული განვითარების პროგრამისა“ და სხვადასხვა რეგიონის განვითარების
არსებული სტრატეგიების სრულფასოვანი, თანამიმდევრული და ინკლუზიური განხორციელებისათვის,
რაც, პირველ რიგში, გულისხმობს სათანადო წესით შემუშავებული სამოქმედო გეგმების
განხორციელებას და შესაბამისი მონიტორგინის ქმედითი ინსტრუმენტების დანერგვას.
24
საქართველოს მთავრობა შეიმუშავებს რეგიონული განვითარების მარეგულირებელ ჩარჩო კანონს,
რომელიც განსაზღვრავს ქვეყნის მდგრადი რეგიონული განვითარების ერთიანი სახელმწიფო
პოლიტიკის განხორციელების უზრუნველყოფის ინსტიტუციურ მექანიზმებს, გეგმარებითი
რეგიონებისა და განვითარების დაგეგმვის დოკუმენტების შექმნის წესს, რეგიონალური განვითარების
დაგეგმვის, ფინანსური უზრუნველყოფისა და განხორციელების საერთო პროცესს.
გარდა ამისა, საქართველოს მაღალმთიანი რეგიონების სოციალურ ეკონომიკური პროგრესის
უზრუნველსაყოფად იგეგმება სპეციალური სტიმულირების ინსტრუმენტების შექმნა, რისთვისაც
შემუშავებული იქნება მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ საქართველოს ახალი კანონი.
ასევე, შეიქმნება რეგიონალური მნიშვნელობის პროექტებში მუნიციპალიტეტების ინტერესების ასახვისა
და მათი მონაწილეობის ქმედითი მექანიზმები. მოხდება ცალკეული სოციალურ-ეკონომიკური და
ინფრასტრუქტურული განვითარების საკითხების და შესაბამისი დაგეგმვისა და განხორციელების
მხარდამჭერი ინსტიტუციონალური მექანიზმების შექმნისა და სრულყოფის ხელშეწყობა რეგიონულ
დონეზე.
ინფრასტრუქტურის განვითარება
საჯარო ინფრასტრუქტურის განვითარება რეგიონალური განვითარებისა და სიღარიბის შემცირების
ხელშეწყობის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი წინაპირობაცაა. ქვეყნის ერთ-ერთი უმთავრესი ამოცანაა
ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ქმედითი ხელშეწყობა, - სათანადო
პირობების შექმნა ამ
მიმართულებით არსებული სუსტი ადგილების დაძლევისა და აღმოფხვრისათვის.
გეოპოლიტიკური ფაქტორის გათვალისწინებით, უნდა მოხდეს საქართველოს მაქსიმალური
ინტეგრირება საერთაშორისო პროექტებში. გეოგრაფიული მდებარეობიდან და სატვირთო
გადაზიდვების ავტოტრანსპორტზე დატვირთვიდან გამომდინარე გაგრძელდება ახალი მაგისტრალური
გზების
მშენებლობა,
არსებული
გზების
რეკონსტრუქცია
სატრანსპორტო-საექსპლუატაციო
მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად, საგზაო ინფრასტრუქტურის განახლება-მოდერნიზება.
ინფრასტრუქტურის განვითარების სხვა პრიორიტეტული მიმართულებებია: ქვეყნის მასშტაბით
ნარჩენების განთავსება და დახარისხება ევროპული სტანდარტების მიხედვით; საქართველოს
რეგიონებში მცხოვრები მოსახლეობის სასმელი წყლის 24-საათიანი მიწოდების რეჟიმით
უზრუნველყოფა; საქართველოს ქალაქებსა და სოფლებში წყალმომარაგების, წყალარინების სისტემის
მოწყობა-რეკონსტრუქცია და ზოგადად სისტემის ევროპულ სტანდარტებთან დაახლოება.
საქართველოს მოსახლეობის სტიქიური მოვლენების - მეწყრების, წყალმოვარდნებისაგან დაცვის
მიზნით,
გაგრძელდება პრევენციული ღონისძიებების (ნაპირდაცვითი და მეწყერსაწინააღმდეგო
სამუშაოები, ზვავსაწინააღმდეგო ღონისძიებები) შემდგომი გატარება.
ამასთან, პროექტების ოპტიმალური კოორდინაციისა და თანამედროვე, საერთაშორისო სტანდარტების
შესაბამისი მიდგომების დასანერგად, უფრო ეფექტიანად გამოვიყენებთ დონორებთან მრავალწლიან
ურთიერთობებს.
სოფლის მეურნეობის განვითარება
საქართველოს მთავრობის ერთ-ერთი ძირითადი პრიორიტეტია სოფლის მეურნეობის განვითარება,
რისი უპირველესი გარანტია იქნება მკაფიოდ განსაზღვრული აგრარული პოლიტიკა და სოფლის
მეურნეობის სექტორში ფინანსური რესურსების მნიშვნელოვნად გაზრდა.
საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების სტრატეგიული ხედვა ითვალისწინებს მდგრადი
განვითარების პრინციპებზე დაყრდნობით ისეთი გარემოს შექმნას, რომელიც ხელს შეუწყობს სოფლის
მეურნეობაში კონკურენტუნარიანობის ამაღლებას, მაღალხარისხიანი პროდუქციის წარმოების
სტაბილურ ზრდას, სურსათის უვნებლობის და სასურსათო უსაფრთხოების უზრუნველყოფას და
სოფლად სიღარიბის დაძლევას.
ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების განხორციელების პროცესში რეფორმები გატარდება
კომპლექსურად ყველა მიმართულებით, განსაკუთრებით სურსათის უვნებლობის სფეროში. ქართველ
მეწარმეებს ექნებათ საშუალება ეტაპობრივად დანერგონ საერთაშორისო და ევროპული სტანდარტები.
25
შედეგად გაიზრდება ხარისხიანი პროდუქციის წარმოებისა და მიწოდების მასშტაბები, რაც ხელს
შეუწყობს პროდუქციის კონკურენტუნარიანობის ამაღლებას ევროპულ ბაზარზე.
სოფლის მეურნეობის დაფინანსების წყარო იქნება სახელმწიფო ბიუჯეტი, საერთაშორისო
ორგანიზაციებისა და ცალკეული დონორი ქვეყნების მიერ გაცემული სესხები, გრანტები და კერძო
ინვესტიციები (ადგილობრივი და უცხოური).
აგრარული პოლიტიკის განხორციელების ფარგლებში ხელი შეეწყობა სასოფლო-სამეურნეო მიწის
შეიქმნება
ფერმერთა
რეესტრი;
სასოფლო-სამეურნეო
სექტორი
ბაზრის
განვითარებას;
უზრუნველყოფილი იქნება მომსახურებითა და ნედლეულით; გაძლიერდება და განვითარდება
სასოფლო-სამეურნეო საკრედიტო, სალიზინგო და სადაზღვევო სისტემა; მცირე და საშუალო ფერმერები
უზრუნველყოფილი იქნებიან ხელმისაწვდომი ფულადი სახსრებით; გაგრძელდება ფერმერული
კოოპერატივების/ასოციაციების
აქტიური
განვითარება.
დაგეგმილია
სასოფლო-სამეურნეო
გადამმუშავებელი საწარმოების, შემნახველი, დამახარისხებელი, შემფუთავი და სადისტრიბუციო
სექტორების განვითარება.
გაძლიერდება აგრარულ სექტორში დასაქმებულთა საინფორმაციოსაკონსულტაციო მომსახურება და სამეცნიერო-კვლევითი უზრუნველყოფა. მოხდება ბიზნესგარემოს
გაჯანსაღება და სტიმულირება; უზრუნველყოფილი იქნება სასურსათო უსაფრთხოება, სურსათის
უვნებლობა და აგრობიომრავალფეროვნების შენარჩუნება. გაგრძელდება რეგიონალური და სასოფლოსამეურნეო ინფრასტრუქტურის განვითარება, რაც თავისთავად მოიცავს სარწყავი და დამშრობი
სისტემების რეაბილიტაციას. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა ხარისხიანი კონდიციური
თესლისა და ნერგის წარმოების განვითარებას.
აღნიშნული პოლიტიკის განხორციელების შედეგად, გაიზრდება აგრარულ სექტორში წარმოების
მასშტაბები, რენტაბელურობა, კონკურენტუნარიანობა, სასოფლო-სამეურნეო წარმოებიდან მიღებული
შემოსავლები და გაუმჯობესდება რეგიონებში მოსახლეობის ცხოვრების პირობები. უახლოეს წლებში
აგროსასურსათო სექტორში შეიქმნება ახალი სამუშაო ადგილები, გაიზრდება თვითდასაქმებულთა
კეთილდღეობა, შემცირდება უმუშევრობა სოფლად. საქართველოში წარმოებული აგროსასურსათო
პროდუქცია დაიმკვიდრებს ღირსეულ ადგილს როგორც ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო ბაზარზე.
საგადასახადო პოლიტიკა
მთავრობის საგადასახადო პოლიტიკა უზრუნველყოფს კერძო სექტორისა და უცხოური
ინვესტიციებისათვის, ასევე ბიზნესის დაწყებისა და განვითარებისათვის მიმზიდველი და სტაბილური
საგადასახადო გარემოს შექმნას.
მუშავდება არაერთი სხვა საკანონმდებლო ინიციატივა. საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ღრმა და
ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების ფარგლებში, განხორციელდება საბაჟო
კანონმდებლობის ევროკავშირის კანონმდებლიბასთან დაახლოება
ვაჭრობის ხელშეწყობის მიზნით განხორციელდება ეფექტური საბაჟო კონტროლის პროცედურები.
განხორციელდება საგადასახადო კანონმდებლობის ევროკავშირის კანონმდებლობასთან დაახლოება
არაპირდაპირი გადასახადების (დღგ, აქციზი) ნაწილში.
სახელმწიფო გადასახადის გადამხდელს განიხილავს როგორც პარტნიორს ქვეყნის აღმშენებლობასა და
მოსახლეობისათვის გაუმჯობესებული სახელმწიფო სერვისის მიწოდებაში. აქედან გამომდინარე,
გაგრძელდება მუშაობა ფიზიკური და იურიდიული პირების მიერ საგადასახადო ვადლებულებების
შესრულების მიმართულებით. გაგრძელდება დიალოგი ბიზნესის წარმომადგენლებთან, იმისათვის, რომ
მათი ობიექტური, პრაქტიკული პრობლემები გათვალისწინებული იყოს საკანონმდებლო დონეზე.
შემოსავლების სამსახურში შეიქმნება ინფორმაციული ბაზა (ნორმატიული აქტები, საგადასახადო და
სასამართლო დავების შედეგად ჩამოყალიბებული პრაქტიკა), რაც შესაძლებელს გახდის გადამხდელთან
სისტემურ ერთიან მიდგომას, რომლის საფუძველზეც გამოიცემა საჯარო გადაწყვეტილებები.
გაგრძელდება მუშაობა გადასახადის ადმინისტრირების გამარტივებისა და საგადასახადო სანქციების
ოპტიმიზაციის მიმართულებით. ბიზნესის ინტერესების გათვალისწინებით, დაიხვეწება საგადასახადო
კონტროლის პროცედურებისა და საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების უზრუნველყოფის
ღონისძიებების მარეგულირებელი ნორმები. განხორციელდება საგადასახადო დავების განხილვის
26
არსებული სისტემის სრულყოფა. გაგრძელდება ადგილობრივი წარმოების განვითარებისა და
საქონლის/მომსახურების ექსპორტის ხელშეწყობისათვის შესაბამისი საგადასახადო მექანიზმების
შემუშავება და დანერგვა.
მონეტარული პოლიტიკა
საქართველოს კონსტიტუციის მიხედვით, მონეტარულ პოლიტიკას ახორცილებს ეროვნული ბანკი,
რომელიც დამოუკიდებელია მის საქმიანობაში. საქართველოს მთავრობა ხელს შეუწყობს ეროვნულ
ბანკს - მონეტარული პოლიტიკის ეფექტიანად განხორციელებაში. ფულად-საკრედიტო და სავალუტო
პოლიტიკის ძირითადი პრიორიტეტები განისაზღვრება პარლამენტის დადგენილების შესაბამისად;
რეგიონში მიმდინარე პროცესებისა და ლარის გაცლითი კურსის ცვლილებიდან გამომდინარე,
წარმოქმნილი გამოწვევების ფონზე განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მონეტარული და ფისკალური
პოლიტიკის ურთიერთშეთანხმებული განხორციელება და საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან
თანამშრომლობა
ადეკვატური
პოლიტიკის
ჩამოსაყალიბებლად.
მიუხედავად
აღნიშნული
გამოწვევებისა, საქართველოს მთავრობა შეინარჩუნებს ლარის მცურავი გაცვლითი კურსის რეჟიმს,
რომელიც ყველაზე შესაფერისია საქართველოსთვის.
ხელი შეეწყობა კომერციულ ბანკებს შორის ჯანსაღ კონკურენციას; დაინერგება დეპოზიტების
დაზღვევის სისტემა, რომელიც დანაზოგების ზრდისა და დაბანდების სტიმულირების საიმედო
მექანიზმი გახდება.
ფისკალური პოლიტიკა
სახელმწიფო განაგრძობს საჯარო ფინანსების მართვის სრულყოფას იმისათვის, რომ ბიუჯეტით, ერთი
მხრივ, დაფინანსდეს პრიორიტეტული სფეროები და სოციალური ხარჯები, ხოლო, მეორე მხრივ, ხელი
შეეწყოს ქვეყნის ეკონომიკის სტიმულირებას და ამავე დროს შენარაჩუნებულ იქნეს ქვეყნის ფისკალური
სტაბილურობა.
საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმის ფარგლებში, ბიუჯეტირების მიმართულებით დასახული და
განხორციელებული ღონისძიებები უზრუნველყოფს საჯარო ფინანსების ეფექტიან მართვას და
გამჭვირვალობას, სხვადასხვა სექტორის განვითარების მიზნით დასახული პოლიტიკის
განხორციელებისათვის საჭირო რესურსების მობილიზებას ფისკალური მდგრადობის შენარჩუნების
პირობებში და სოციალური ვალდებულებების დაფარვის პარალელურად ეკონომიკის ზრდის
ხელშემწყობი ფისკალური პოლიტიკის გატარებას.
მუშაობა გრძელდება დაგეგმვის ერთიან სტანდარტებზე, რომელიც დაუკავშირდება, როგორც
ეროვნულ, ისე დარგის და სხვა სექტორულ საშუალოვადიან სტრატეგიულ დოკუმენტებს.
საშუალოვადიანი გეგმები გამოყენებული იქნება როგორც ეფექტიანი ინსტრუმენტი ფისკალური
სტაბილურობის მისაღწევად. ეკონომიკის სტიმულირების მიზნით, ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილის
ზრდის პარალელურად, შესაძლებელია კონკრეტულ პერიოდში გაიზარდოს საბიუჯეტო დეფიციტი,
თუმცა, საშუალოვადიან პერიოდში შენარჩუნებული იქნება მისი დაბალი მაჩვენებელი. რეგიონში
მიმდინარე მოვლენებიდან გამომდინარე, მაკროეკონომიკური და ფისკალური ინდიკატორების სწორი
პროგნოზირება და სტაბილურობა განსაკუთრებულ გამოწვევას წარმოადგენს. საშუალოვადიან და
გრძელვადიან პერიოდში მნიშვნელოვანია ძირითადი მაკროეკონომიკური და ფისკალური
ინდიკატორების ისეთ მაჩვენებლებში შენარჩუნება, რომლებითაც შესაძლებელი იქნება გაუმჯობესდეს
სარეიტინგო კომპანიების შეფასებები და ქვეყანა იყოს მიმზიდველი საინვესტიციო კლიმატის
თვალსაზრისით.
გაგრძელდება მუშაობა საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მაკროეკონომიკური ანალიზისა და
პროგნოზირების
მიმართულებით.
საბიუჯეტო
დაგეგმვის
პროცესის
გასაუმჯობესებლად
გაუმჯობესდება სახელმწიფო და ნაერთი ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლების საშუალოვადიანი
პროგნოზირების პროცესი; მოხდება პროგნოზების არეალის გაფართოება იმისათვის, რომ ეკონომიკის
სექტორები უფრო ფართოდ იყოს მოცული; გაიზრდება პროგნოზების დროითი არეალი, რაც გაზრდის
ფისკალური სექტორის გრძელვადიანი დაგეგმვის შესაძლებლობას.
27
ფისკალური პოლიტიკა წარიმართება გონივრულად, რათა უზრუნველყოფილი იქნეს სახელმწიფო
ვალის მდგრადობა. მიუხედავად იმ ფაქტისა, რომ ლარის გაცვლითმა კურსმა უარყოფითად იმოქმედა
მშპ-თან მიმართებაში სახელმწიფო ვალის მოცულობაზე, საერთაშორისოდ აღირებული სტრანდარტების
მიხედვით, მისი მაჩვენებელი მაინც რჩება დაბალ ნიშნულზე, შეესაბამება საშუალოვადიანი
სტრატეგიით განსაზღვრულ სამიზნე მაჩვენებელს და ბევრად ნაკლებია კანონმდებლობით დაშვებულ
ნორმასთან შედარებით. აღნიშნული პოზიტიურად მოქმედებს საქართველოს სუვერენულ რეიტინგზე
და ამარტივებს საკრედიტო რესურსის მოზიდვის შესაძლებლობას. მთავრობა განაგრძობს სელექციურ
მიდგომას საინვესტიციო/ინფრასტრუქტურული პროექტების შესარჩევად, რომლებიც მაქსიმალურად
შეღავათიანი ფინანსური რესურსით ფინანსდება, რათა უზრუნველყოფილი იყოს სახელმწიფო ვალის
პორტფელის მდგრადობა. მთავრობა ასევე გააგრძელებს ფასიანი ქაღალდების გამოშვებას და საშინაო
საკრედიტო რესურსის გამოყენებას, რაც მათ შორის, ხელს შეუწყობს ფასიანი ქაღალდების ბაზრის
განვითარებას.
გაგრძელდება მუშაობა პროგრამული ბიუჯეტის დანერგვისა და შესაბამისი მეთოდოლოგიის დახვეწის
მიმართულებით, მათ
შორის,
შემუშავდება მეთოდოლოგიური
მითითებები
მხარჯავი
დაწესებულებებისათვის, რაც მათ პროგრამული ბიუჯეტის მომზადების შიდა პროცესის ეფექტიანად
მართვის უზრუნველყოფაში დაეხმარება. უზრუნველყოფილი იქნება შედეგზე ორიენტირებული
ბიუჯეტირების სრულყოფილად დანერგვა. ბიუჯეტით განსახორციელებელი პროგრამებისა და
ქვეპროგრამების, აგრეთვე მათი მოსალოდნელი შედეგების წარმოდგენის მექნიზმები მიუახლოვდება
საერთაშორისოდ აღიარებულ სტანდარტებს. გაგრძელდება მუშაობა ბიუჯეტის გამჭვირვალობისა და
ინფორმაციულობის
გაზრდის
მიზნით
და
უზრუნველყოფილი
იქნება
საქართველოს
მოქალაქეებისათვის ყველა საინტერესო და საჭირო ინფორმაციის მარტივი ფორმით მიწოდება.
ბიუჯეტის მართვის ელექტრონული სისტემის (eBudget) ფუნქციონალური შესაძლებლობების
გაფართოების და მასში საჯარო სამართლის იურიდიული პირების, ავტონომიური რესპუბლიკებისა და
ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტების ფორმირების პროცესის სრულად მოქცევის
ფონზე კვლავ გაგრძელდება მუშაობა საჯარო ფინანსების მართვის ელექტრონული სისტემის
ფუნქციონალების
დახვეწის
მიმართულებით,
რაც
გააუმჯობესებს
საჯარო
ფინანსების
კონსოლიდირების პროცესს და შესაბამისად საჯარო ფინანსების მართვის ინსტრუმენტებს.
დასრულდება საჯარო ფინანსების სახაზინო სისტემაში მოქცევის პროცესი იმ საჯარო სამართლის
იურიდიული პირებისთვის, რომელთა სახაზინო მომომსახურებაზე გადასვლა საბიუჯეტო
კანონმდებლობით არის განსაზღვრული. საჯარო ფინანსების მთლიანად ხაზინის ერთიან ანგარიშთა
სისტემაში მოქცევით უზრუნველყოფილი იქნება ყველა დონის ბიუჯეტის, ასევე საჯარო სამართლის
იურიდიული პირების ბიუჯეტების, სრული და დროული ანგარიშგება. საჯარო სექტორში ამაღლდება
ფინანსური ანგარიშვალდებულების და გამჭვირვალეობის ხარისხი.
ეტაპობრივად დაინერგება საჯარო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო დარიცხვის
სტანდარტები, რომელთანაც სრული შესაბამისობის მიღწევის შემდეგ, ყოველწლიურად გამოქვეყნდება
მთავრობის ფინანსური ანგარიშგება, დაფუძნებული დარიცხვის მეთოდზე.
შემუშავდება ფინანსური მართვისა და კონტროლის სისტემის დანერგვის ერთიანი მიდგომა და
ინსტრუქცია, რომლის შედეგადაც მხარჯავ დაწესებულებებში გაუმჯობესდება მენეჯერული
ანგარიშვალდებულება, მენჯერული და ფინანსური კონტროლის მექანიზმები და ჩამოყალიბდება
ფინანსური მართვის ელემენტები. გაიზრდება შიდა აუდიტორთა კვალიფიკაცია და საქმიანობის
ეფექტიანობა. შესაბამისად, დაიხვეწება როგორც შიდა, ისე გარე კონტროლისა და აუდიტის მექანიზმები
საჯარო ფინანსების მართვის სფეროში. საბიუჯეტო პროცესის გასაუმჯობესებლად უზრუნველყოფილი
იქნება სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ შემუშავებული დასკვნებისა და რეკომენდაციების
გამოყენების ეფექტიანი მექანიზმი.
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსების რაციონალური გამოყენება
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსების რაციონალური გამოყენება საქართველოს მთავრობის
საქმიანობის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა. მთავრობის მიზანია დანერგოს „მწვანე
28
ეკონომიკის” პრინციპები და ხელი შეუწყოს „მწვანე ბიზნესის” განვითარებას.
ქვეყანაში გარემოს მართვის ხარისხის გასაუმჯობესებლად, საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების
შესახებ
შეთანხმების
მოთხოვნების
შესაბამისად,
ეტაპობრივად
დაინერგება
ევროპული
გარემოსდაცვითი პრინციპები და სტანდარტები. საქართველო გააგრძელებს ორმხრივი და
მრავალმხრივი გარემოსდაცვითი ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას.
დაიხვეწება და განახლდება გარემოსდაცვითი სამართლებრივ-ნორმატიული ბაზა ისეთი
მიმართულებებით, როგორიცაა: ნარჩენების მართვა, წყლის რესურსების მართვა, ატმოსფერული ჰაერის
დაცვა, ტყის მართვა, ბუნებრივი და ანთროპოგენური საფრთხეების რისკების შემცირება, ბირთვული
და რადიაციული უსაფრთხოება, ბიომრავალფეროვნების დაცვა, ბუნებრივი რესურსების მდგრადი
მართვა, სანებართვო და სალიცენზიო საქმიანობა, გარემოზე ზემოქმედების შეფასება და სტრატეგიული
გარემოსდაცვითი შეფასება.
მოხდება გარემოს მონიტორინგის სისტემის ეტაპობრივი გაფართოება და მოდერნიზება.
გატარდება სატყეო სექტორის რეფორმა, რომელიც მიმართული იქნება ქვეყნის ტყეების მდგრადი
მართვის სისტემის დანერგვისა და მათი რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მაჩვენებლების
გაუმჯობესებისკენ. გაძლიერდება ტყის მართვისთვის პასუხისმგებელი ინსტიტუციები.
ეტაპობრივად დაინერგება წყლის რესურსების ინტეგრირებული მართვის სისტემა, რომელიც
დაეფუძნება სააუზო მართვის ევროპულ პრინციპებს.
ევროკავშირის სტანდარტების შესაბამისად, ეტაპობრივად გამკაცრდება
თხევადი საწვავის
ხარისხობრივი
ნორმები.
გაუმჯობესდება
ატმოსფერულ
ჰაერში
მავნე
ნივთიერებათა
ნორმების
გაფრქვევების/ემისიების
აღრიცხვის
სისტემა.
მოხდება
ჰაერის
ხარისხობრივი
ევროსტანდარტებთან შესაბამისობა.
გაუმჯობესდება გარემოზე ზემოქმედების არსებული სანებართვო სისტემა და შეიქმნება
ევროსტანდარტებთან დაახლოებული ახალი სანებართვო რეგულაციები. დაინერგება სექტორული
სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების სისტემა.
ბუნებრივი რესურსების მართვისა და რაციონალური გამოყენების მიზნით, გაუმჯობესდება
ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის ლიცენზირების სისტემა.
გაეროს გაუდაბნოებასთან ბრძოლის კონვენციის ვალდებულებებიდან გამომდინარე, ნიადაგის
ეროზიების შემცირების, გაუდაბნოების თავიდან აცილებისა
და ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის
შესანარჩუნებლად, შემუშავდება მიწის რესურსების მდგრადი გამოყენების მექანიზმები.
„ბიომრავალფეროვნების სტრატეგიისა და მოქმედებათა გეგმის“ (2014-2020) შესაბამისად, გატარდება
ბიომრავალფეროვნების
დაცვისათვის
საჭირო
ღონისძიებები.
შემუშავდება
ქვეყანაში
ბიოუსაფრთხოების ეროვნული სისტემა.
გაფართოვდება დაცული ტერიტორიების ქსელი და გაუმჯობესდება მათი მართვა. განხორციელდება
ღონისძიებები დაცული ტერიტორიებისა და მასთან დაკავშირებული ეკოტურიზმის განვითარების
ხელშესაწყობად.
შეიქმნება და დაინერგება ნარჩენების მართვის თანამედროვე სისტემა. დამტკიცდება ნარჩენების
მართვის სტრატეგია და ნარჩენების მართვის სამოქმედო გეგმა, რომელიც მიმართული იქნება
ნარჩენების
მართვის ევროპული მეთოდების გამოყენებისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის
განვითარებისკენ.
სამრეწველო ავარიების პრევენციისა და კონტროლის სფეროში დაინერგება ევროკავშირის მიდგომები;
გაუმჯობესდება
ბუნებრივი
სტიქიური
მოვლენების
რისკების
შეფასების
მექანიზმები;
ჩამოყალიბდება/გაუმჯობესდება სტიქიური მოვლენების პროგნოზირებისა და მოსახლეობის ადრეული
გაფრთხილების სისტემა.
გაეროს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო-კონვენციის შესაბამისად, მომზადდება კლიმატის ცვლილებასთან
დაკავშირებული „ეკონომიკის დარგებისა და ეკოსისტემების ადაპტაციის ეროვნული გეგმა“ და
„დაბალემისიანი განვითარების ეროვნული სტრატეგია“. განხორციელდება კლიმატის ცვლილების
შემარბილებელი და საადაპტაციო ღონისძიებები.
გაუმჯობესდება გარემოსდაცვითი სახელმწიფო კონტროლის სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს
29
გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის სფეროში კანონმდებლობის მოთხოვნათა
შესრულებას, გარემოს დაბინძურებისა და ბუნებრივი რესურსებით უკანონო სარგებლობის პრევენციას,
გამოვლენასა და აღკვეთას.
გაძლიერდება ბირთვული იარაღის გაუვრცელებლობის რეჟიმი, შემცირდება ბირთვული და
რადიოლოგიური საფრთხეების რისკები, მოხდება მოსახლეობის დაცვა მაიონებელი გამოსხივების მავნე
ზემოქმედებისგან. შემუშავდება რადიოაქტიური ნარჩების მართვის სამართლებრივი ბაზა. მოხდება
ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სფეროს ინსტიტუციური გაძლიერება.
ხელი შეეწყობა ქვეყანაში მდგრადი განვითარებისა და „მწვანე ეკონომიკის” პრინციპების დანერგვას.
შემუშავდება/დაიხვეწება გარემოსდაცვით ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობისა და გადაწყვეტილების
მიღების პროცესში საზოგადოების ჩართულობის მექანიზმები. გატარდება ღონისძიებები
გარემოსდაცვითი განათლებისა და ცნობიერების ამაღლების ხელშესაწყობად.
იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა უფლებების დაცვა და მხარდაჭერა
სახელმწიფო პასუხს აგებს თითოეული დევნილი და ომით დაზარალებული მოქალაქის წინაშე - მის
სიცოცხლეზე, ჯანმრთელობაზე, უსაფრთხოებაზე, სოციალურ ინტეგრაციაზე, საცხოვრებელ
პირობებზე, დასაქმებაზე, საკუთრების დაცვასა და შინ დაბრუნებაზე. სახელმწიფო, იძულებით
გადაადგილებით გამოწვეული სპეციფიკური საჭიროებების გათვალისწინებით, უზრუნველყოფს
დევნილთა უფლებების დაცვას იძულებით გადაადგილების მთელ პერიოდში და ყველა ღონეს იხმარს
დევნილთა პრობლემების გრძელვადიანი გადაწყვეტისთვის, მათი ქვეყნის სხვადასხვა ნაწილში
განსახლების, შემოსავლის წყაროების უზრუნველყოფის, ჯანმრთელობის, სოციალური ინტეგრაციისა
და სხვა საკითხების გადაწყვეტისათვის, რათა დევნილთათვის შეიქმნას უსაფრთხო და ღირსეული
ცხოვრებისათვის
აუცილებელი
სოციალურ-ეკონომიკური
პირობები.დევნილი
მოსახლეობის
ჩართულობის უზრუნველსაყოფად მათ მუდმივ საცხოვრებელ ადგილზე დაბრუნებამდე ქვეყნის სხვა
ნაწილში ინტეგრაციის პროცესში, სახელმწიფო უზრუნველყოფს დევნილთა ჩართვას სასოფლო
სამეურნეო პროგრამებში, სოფლის მეურნეობაში ჩართული დევნილების მხადაჭერას სათანადო
ინფრასტრუქტურით, ძირითადი საშუალებებით აგრობიზნესის ინკუბატორების შექმნასა და
არსებულ(ებ)ის წახალისება, სოფლის მეურნეობის შერეული კოოპერატივების განვითარებას.
სახელმწიფო აღიარებს მუდმივ საცხოვრებელ ადგილზე დატოვებული უძრავი ქონების რესტიტუციის
უფლებას, რაც მემკვიდრეობით გადადის. ეს უფლება შენარჩუნდება დევნილთათვის გრძელვადიანი
საცხოვრებლით უზრუნველყოფის შემთხვევაშიც. სახელმწიფო განსაკუთრებულ ძალისხმევას
მიმართავს დევნილთა დაბრუნების, დასახლებისა და რეინტეგრაციის დაგეგმვისა და განხორციელების
უზრუნველსაყოფად. დევნილთა დაბრუნების წინაპირობად იქცევა ომებით დაშორიშორებულ ქართულაფხაზურ და ქართულ-ოსურ საზოგადოებებს შორის ურთიერთნდობის აღდგენა, ფართო საერთაშორისო
ჩართულობა, პოლიტიკურ მოლაპარაკებებზე დაფუძნებული კონფლიქტების მოგვარების სტრატეგიის
რეალიზაცია.
კონფლიქტების მოგვარება
კონფლიქტების მოგვარების საკითხი მთავრობის საგარეო და საშინაო დღის წესრიგის
უმნიშვნელოვანესი კომპონენტია. აქტუალური გამოწვევების ფონზე, განსაკუთრებული ყურადღება
მიექცევა საერთაშორისო რეაქციის მობილიზებას რუსეთის საოკუპაციო პოლიტიკისა და ანექსიისაკენ
მიმართული ნაბიჯების საპასუხოდ, ასევე აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში, განსაკუთრებით
ყველაზე მოწყვლად, გალისა და ახალგორის რაიონებში, ადამიანის უფლებების დაცვისა და
მონიტორინგის ეფექტური მექანიზმების შექმნას, საერთაშორისო ორგანიზაციების მონაწილეობით.
ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების, როგორც საერთაშორისო ჩართულობით საქართველოსა და
რუსეთს შორის არსებული მნიშვნელოვანი პლატფორმის, მხარდაჭერასთან ერთად, გაგრძელდება
მზადყოფნა და მუშაობა აფხაზურ და ოსურ საზოგადოებასთან პირდაპირი დიალოგისათვის.
კონფლიქტების პოლიტიკური მოგვარების საკითხებთან დაკავშირებულ პოზიციათა პრინციპული
განსხვავების მიუხედავად, ქართველმა, აფხაზმა და ოსმა საზოგადოებებმა ერთად უნდა აიღონ
პასუხისმგებლობა როგორც რეგიონის, ისე მომავალი თაობების უსაფრთხოებისათვის. საჭიროა
30
მოლაპარაკებების დაწყება უსაფრთხოების გარანტიების თაობაზე, რომლის მექანიზმი უნდა შეიქმნას
საერთაშორისო ორგანიზაციების/პარტნიორების ფორმატში (მაგ., ევროკავშირი, ეუთო ან გაერო).
ამასთან, მნიშვნელოვანია ჰუმანიტარული საკითხების გადაწყვეტა და ნდობის აღდგენისათვის
შემდგომი ნაბიჯების გადადგმა. შესაბამისად, გაგრძელდება მხარდაჭერა
სახალხო დიპლომატიის,
სოციალური და
ეკონომიკური რეაბილიტაციისა და ბიზნესპროექტების განხორციელების
მიმართულებით. კვლავაც წახალისდება ოჯახური, ნათესაური და პირადი ურთიერთობები, რომლებსაც
ინარჩუნებს „გამყოფი ხაზის“ ორივე მხარეს მცხოვრები მოსახლეობა.
მეგობარი ქვეყნებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების მონაწილეობით, მნიშვნელოვნად
გაფართოვდება არასამთავრობო სექტორის პროექტების მხარდაჭერა, რომლებიც ხელს შეუწყობს
მხარეებს შორის დიალოგს პოლიტიკური ექსპერტების დონეზე, ასევე ბიზნესმენების, ჟურნალისტების,
ქალების, ფერმერების, ეკოლოგების, მედიცინის მუშაკების, სტუდენტებისა და სხვა ,,ინტერესთა
ჯგუფების“ შექმნას.
მთავრობის სტრატეგიული ამოცანაა, გამყოფი ხაზების მიმდებარე, კონფლიქტით დაზარალებული
ოჯახების ადგილზე დამაგრების მიზნით, აღნიშნული რეგიონებისა და სოფლების სოციალურეკონომიკური განვითარება, რისთვისაც ამოქმედდება უკვე შემუშავებული შესაბამისი სტრატეგია.
აღნიშნული სტრატეგია, თავის მხრივ, ეფუძნება უკვე განხორციელებულ და მიმდინარე პროექტებს
სასმელი და სარწყავი წყლის სისტემების აღდგენის, სკოლების რეაბილიტაციის, ამბულატორიების
მოწყობის, გაზიფიკაციის, უმაღლესი განათლების დაფინანსების, ადგილობრივი მოსახლეობის
მიზნობრივი მატერიალური დახმარებისა და სხვა მიმართულებებით. გაგრძელდება დონორებსა და
პარტნიორებთან მუშაობა გამყოფი ხაზების მიმდებარე რეგიონების დახმარებისა და განვითარების
სახელმწიფო პოლიტიკის ხელშეწყობის გაგრძელების მიმართულებით.
შემუშავებისა და განხილვის პროცესშია კონფლიქტების მოგვარების სახელმწიფო სტრატეგიის ახალი
სამშვიდობო ხედვა და მიდგომები, რაც
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და
სუვერენიტეტის პრინციპის დაცვის პირობებში, შერიგების, პირდაპირი დიალოგისა და ნდობის
აღდგენის თანამედროვე მიდგომებს დაეფუძნება. გაგრძელდება დაწყებული სამუშაო ისეთი
სამართლებრივ-ინსტიტუციური მექანიზმების შესაქმნელად, რომლებიც აფხაზეთისა და სამხრეთ
ოსეთის/ცხინვალის რეგიონის მოსახლეობას შესაძლებლობას მისცემს, თავისუფალად ისარგებლოს
საქართველოს მოქალაქეებისთვის სხვადასხვა სფეროში დაწესებული ნებისმიერი შეღავათითა და
მომსახურებით საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე. ეს შეეხება ასევე საქართველოსა და ევროკავშირს
შორის ასოცირების შეთანხმებით საქართველოს მოქალაქეებისათვის გათვალისწინებულ სარგებელსა
და შესაძლებლობებს სხვადასხვა სფეროში და საქართველოს ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის
თაობაზე დიალოგიდან გამომდინარე პერსპექტივებს.
შესაბამისად, მთავრობის საქმიანობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ამოცანა იქნება, აფხაზურ და ოსურ
საზოგადოებებს სრულფასოვნად მიაწოდოს ინფორმაცია საქართველოს ევროინტერგაციის პროცესის
შესახებ, მათ შორის როგორც კონკრეტული სარგებლის, ისე იმ ღირებულებების თაობაზე, რასაც
საქართველოს ევროპული განვითარების გზა გულისხმობს ადამიანის უფლებების, თავისუფლებების,
იდენტობისა და თვითმყოფადობის დაცვის თვალსაზრისით; გააცნოს ასოცირების შეთანხმების, ღრმა
და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებისა (DCFTA) და საქართველოსა და
ევროკავშირს შორის უვიზო მიმოსვლის თაობაზე დიალოგიდან გამომდინარე პერსპექტივები.
კონფლიქტების მოგვარების წარმატებისათვის გადამწყვეტი იქნება დემოკრატიული ინსტიტუტების
მშენებლობა და სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პრობლემების მოგვარების დაჩქარება. ამ
მიმართულებებით
სახელმწიფო
პოლიტიკის
წარმატებამ
აფხაზეთისა
და
სამხრეთ
ოსეთის/ცხინვალის რეგიონის საზოგადოებები უნდა დაარწმუნოს ერთიან, ევროპულ სახელმწიფოში
ცხოვრების უპირატესობაში.
თავდაცვის სისტემა და შეიარაღებული ძალები
თავდაცვის სფეროში საქართველოს მთავრობის ძირითადი მიზანია ინსტიტუციონალურად გამართული
და დემოკრატიულ პრინციპებზე დაფუძნებული თავდაცვის სისტემის შექმნა და ნატოსთან თავსებადი,
პროფესიონალი, ღირსეული და ქვეყნის წინაშე არსებული საფრთხეების ადეკვატური შეიარაღებული
31
ძალების ჩამოყალიბება. თავდაცვის უწყებას ნატოში გაწევრიანების გზაზე ერთ-ერთი წამყვანი როლი
ეკისრება. შესაბამისად, მისი განსაკუთრებული პრიორიტეტი ალიანსში გაწევრიანების ყველა
წინაპირობის დაკმაყოფილება და საერთაშორისო უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში
ქმედითი
წვლილის შეტანაა.
დასახული მიზნების მისაღწევად თავდაცვის სფეროში არაერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადაიდგა,
რასაც როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე მის გარეთ პოზიტიური შეფასებები მოჰყვა. 2014-15 წლებში ნატოს
ხელმძღვანელობის და ექსპერტების მიერ არაერთხელ აღინიშნა თავდაცვის სამინისტროს მიღწევები
გამჭვირვალობის გაზრდის, კორუფციის რისკების შემცირების და ინსტიტუციონალური რეფორმების
განხორციელების კუთხით.
თავდაცვის სისტემის სამომავლო გეგმები და პრიორიტეტები დეტალურად არის გაწერილი უწყების
სტრატეგიულ და კონცეპტუალურ დოკუმენტებში.
თითოეული ახალი ინიციატივა ეფუძნება მიღებული გამოცდილების, არსებული საჭიროებებისა და
შესაძლებლობებისა და წარმატებული საერთაშორისო პრაქტიკის ანალიზს. არსებული უსაფრთხოების
გარემოს გათვალისწინებით, რეგიონალური საფრთხეებისა და რისკების და შეზღუდული რესურსების
პირობებში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია საქართველოს შეიარაღებული ძალების პრიორიტეტების
სწორად განსაზღვრა, განხორციელების ოპტიმალური ვადების დადგენა, პრიორიტეტული
მიმართულებების დაბალანსებულად განვითარება და საერთაშორისო დახმარების მაქსიმალურად
ეფექტიანად გამოყენება.
მიმდინარე და დაგეგმილ ინსტიტუციონალურ რეფორმებს შორის მნიშვნელოვანია თავდაცვის სისტემის
გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების უზრუნველყოფა, თავდაცვის მართვის სრულყოფა,
თავდაცვის შესაძლებლობების გაუმჯობესება, ნატოსთან თავსებადობის ამაღლება და საერთაშორისო
თანამშრომლობა.
გამჭვირვალობის მაღალი დონის შენარჩუნების და კორუფციის პრევენციის მიზნით საქართველოს
თავდაცვის სამინისტრო 2013 წლიდან აქტიურად არის ჩართული ნატოს „კეთილსინდისიერების
ამაღლების“ პროგრამაში, რომლის მიზანია ნატოს წევრი და პარტნიორი ქვეყნების თავდაცვისა და
უსაფრთხოების სისტემების გამჭვირვალობის და ეფექტიანობის გაზრდა. 2015 წელს თავდაცვის
სამინისტროში
შეიქმნა
თავდაცვის
სამინისტროს
კეთილსინდისიერების
ამაღლებისა
და
ანტიკორუფციული გარემოს მონიტორინგის საბჭო.
უფლებების დაცვის ნაწილში განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა სამხედრო მოსამსახურეთა
ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვას,
სამხედრო-სამოქალაქო ურთიერთობების
გამყარებას და გენდერული დისკრიმინაციის ნებისმიერი ფორმის აღმოფხვრა-პრევენციას, რისთვისაც
შემუშავდა და დამტკიცდა „თავდაცვის სამინისტროს გენდერული თანასწორობის სტრატეგია”.
მართვის სისტემის გასაუმჯობესებლად ამოქმედდა გადაწყვეტილებების მიღების სამდონიანი სისტემა.
ეს სისტემა თავდაცვის უწყების თითოეული სტრუქტურული ერთეულის სხვადასხვა რანგის
თანამშრომელს საშუალებას აძლევს, აქტიური მონაწილეობა მიიღოს გადაწყვეტილებების მიღების
პროცესში.
თავდაცვის სფეროსთვის მიკუთვნებული საკითხების უკეთ რეგულირებისთვის გრძელდება მუშაობა
მარეგულირებელი
კანონმდებლობისა
და
პროცედურების
გადახედვა-განახლებაზე.
ასევე
ორგანიზაციული უზრუნველყოფის სისტემების დანერგვა. მიმდინარეობს მუშაობა საკადრო მართვის
პროგრამული უზრუნველყოფის ელექტრონული სისტემის (HRMS) დანერგვაზე.
სამინისტროს მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია პროგრამული ბიუჯეტის, რესურსების მართვის და
შესყიდვების დაგეგმვის სისტემების შემდგომი განვითარება. აღნიშნული მიმართულებით
მიმდინარეობს პარტნიორი ქვეყნების, ექსპერტების და მრჩეველთა ინსტიტუტების გამოცდილების
გაზიარება. ყურადღება დაეთმობა ფინანსური გამჭვირვალობის კიდევ უფრო გაზრდას.
რესურსების მართვის სისტემის სამოქმედო და ეკონომიური ეფექტიანობის გაზრდის მიზნით
დაგეგმილია სტანდარტიზაციის და კოდიფიკაციის დანაყოფების შექმნა. ერთი მხრივ, მოხდება
თავდაცვის სისტემის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის სტანდარტებში მოქცევა, რაც ხელს შეუწყობს
ხარისხის ამაღლებას და ხარჯების შემცირებას, ხოლო, მეორე მხრივ, განხორციელდება მატერიალურ
32
ტექნიკური
ბაზის
აღრიცხვის
ნატოს
სტანდარტებთან
თავსებადობის
უზრუნველყოფა.
განხორციელდება ლოგისტიკის მართვის ელექტრონული სისტემის შექმნა შეიარაღებული
ძალებისთვის.
შიდა კონტროლის მექანიზმების დასახვეწად განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა შიდა აუდიტის
დეპარტამენტის სრულად ამოქმედებასა და სხვა შიდა მაკონტროლებელი სტრუქტურების
ეფექტიანობის ამაღლებას.
თავდაცვის შესაძლებლობების გაუმჯობესების თვალსაზრისით, პრიორიტეტულია შემდეგი
მიმართულებები: განათლება, სამხედრო წვრთნები, სამხედრო დოქტრინები, მართვა და კონტროლი,
მობილურობა და კონტრმობილურობა, სამხედრო დაზვერვის სისტემა, საარტილერიო შესაძლებლობები,
ჯავშანსაწინააღმდეგო შესაძლებლობები, საჰაერო თავდაცვის შესაძლებლობები, სპეციალური
ოპერაციების ძალები, სამხედრო პოლიციის შესაძლებლობები, ლოგისტიკის სისტემა, რეზერვის
სისტემის
განვითარება,
კიბერთავდაცვითი
შესაძლებვლობების
განვითარება,
სამხედრო
ინფრასტრუქტურა.
გრძელდება მუშაობა ინფრასტრუქტურული პროექტების დაგეგმვა-განხორციელებაზე, კერძოდ,
სამხედრო ბაზების, ყაზარმების და სასადილოების აშენება-კეთილმოწყობაზე, რაც სამხედრო
მოსამსახურეებს მისცემს შესაძლებლობას, მათზე დაკისრებული მოვალეობები ადეკვატურ და
ღირსეულ პირობებში შეასრულონ.
წვრთნებისა და განათლების სისტემის შემდგომი რეფორმირება ფოკუსირებული იქნება ამოცანებზე
ორიენტირებული და რეალურ საბრძოლო პირობებთან მაქსიმალურად მიახლოებული, და ერთობლივი
საერთაშორისო წვრთნების ჩატარებაზე, ასევე, სამხედრო მოსამსახურეთა განათლების პროგრამების და
შესაბამისი სასწავლო პროცესების დახვეწაზე. უახლოეს მომავალში საქართველოს სამხედრო
განათლების სისტემა მოიცავს აბსოლუტურად ყველა საფეხურს სამხედრო მოსამსახურის საკარიერო
ზრდის პროცესის უზრუნველსაყოფად. ასევე, დიდი ყურადღება ეთმობა პროფესიული განვითარების
და სასწავლო ცენტრების ჩამოყალიბებას და არსებულის განვითარებას.
სამხედრო მოსამსახურეთა სოციალური უფლებების დაცვის მიზნით გრძელდება მუშაობა დაჭრილი
სამხედრო მოსამსახურეების მხარდაჭერის პროგრამებზე, დაჭრილი და დაღუპული სამხედრო
მოსამსახურეების ოჯახების დახმარებაზე, სამხედრო მოსამსახურეების სამედიცინო და კვებითი
უზრუნველყოფის ხარისხის ამაღლებაზე და საპენსიო სისტემის რეფორმაზე.
თავდაცვის უწყების საქმიანობის ერთ-ერთი მთავარი ორიენტირი სამომავლოდაც იქნება ნატოს,
ევროკავშირსა და სტრატეგიულ პარტნიორებთან თანამშრომლობის გაღრმავება. განსაკუთრებული
აქცენტი გაკეთდება ნატოსა და ევროკავშირთან აღებული ვალდებულებების შესრულებაზე,
მნიშვნელოვანი რესურსები მიემართება ნატოს უელსის სამიტზე მინიჭებული ნატო-საქართველოს
არსებითი პაკეტის დროული და ეფექტიანი განხორციელებისკენ. საქართველოს შეიარაღებული
ძალების შესაძლებლობებისა და ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის განსამტკიცებლად, თავდაცვის უწყება
გააგრძელებს ინტენსიურ თანამშრომლობას თავდაცვის სფეროში ამერიკის შეერთებულ შტატებთან
სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტიის ფარგლებში. აქტიურად წარმართავს თანამშრომლობას როგორც
ორმხრივ ისე მრავალმხრივ ფორმატში პარტნიორ ქვეყნებთან და განავითარებს თანამშრომლობას ახალ
პარტნიორებთან. გაარძელებს რეგიონში უსაფრთხოების განმტკიცების ხელშეწყობას რეგიონის
ქვეყნებთან ორმხრივ და მრავალმხრივ ფორმატში თანამშრომლობის გაღრმავების გზით.
თავდაცვის სამინისტრო განაგრძობს აქტიურ თანამშრომლობას პარტნიორ ქვეყნებთან, ნატოსთან,
ევროკავშირსა და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებში.
აღსანიშნავია, რომ მნიშვნელოვნად გაღრმავდა ალიანსთან თანამშრომლობა. საქართველო ნატოს სხვა
ასპირანტ ქვეყნებს შორის ერთ-ერთ ყველაზე თავსებად პარტნიორად არის აღიარებული. ნატოს უელსის
სამიტზე ალიანსის წევრმა ქვეყნებმა საქართველოს „გაძლიერებული შესაძლებლობების პარტნიორი“
ქვეყნის სტატუსი მიანიჭეს და ნატოში გაწევრიანების დაჩქარების მიზნით მხარდაჭერის არსებითი
პაკეტი (Substantial NATO-Georgia Package) შესთავაზეს, რომელიც განამტკიცებს ქვეყნის უსაფრთხოებას,
გააძლიერებს თავდაცვისუნარიანობას და კიდევ უფრო აამაღლებს ნატოსთან თავსებადობას, რაც
თავისთავად დააჩქარებს ალიანსში გაწევრიანების პროცესს.
33
შესაბამისად, თავდაცვის სამინისტროს მთავარ ამოცანას არსებითი პაკეტით განსაზღვრული
ინიციატივების წარმატებით განხორციელება წარმოადგენს.
გარდა ამისა, თავდაცვის სამინისტრო აგრძელებს ალიანსთან ეფექტურ თანამშრომლობას ნატოსაქართველოს კომისიის, ყოველწლიური ეროვნული პროგრამის,
დაგეგმვისა და მიმოხილვის
პროცესის, ნატო-საქართველოს სამხედრო თანამშრომლობის სამუშაო გეგმის, ნატოს ნდობის ფონდის,
პროფესიული განვითარების პროგრამის, სამხედრო განათლების განვითარების პროგრამის, გონივრული
თავდაცვის ინიციატივისა და სხვა თანამშრომლობის ინსტრუმენტების ფარგლებში.
საქართველოს მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს გლობალური უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში და
მომავალშიც გააგრძელებს ნატოსა და ევროკავშირის ეგიდით წარმოებულ საერთაშორისო სამშვიდობო
მისიებში მონაწილეობას.
აღსანიშნავია, რომ საქართველო 2016 წლამდე ალიანსთან ერთად ავღანეთში მტკიცე მხარდაჭერის
(Resolute Support Mission) მისიაში იქნება ჩართული. 2015 წლიდან 900-მდე ქართველი მოსამსახურე აშშისა და გერმანიის სარდლობის ქვეშ წარმატებით ასრულებს დაკისრებულ ამოცანებს.
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო მონაწილეობს ნატოს შეკავშირებული ძალების ინიციატივაში
ნატოსთან თავსებადობის ამაღლების მიზნით. 2015 წლიდან საქართველოს ერთი ქვეითი ასეული
ჩართულია ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალებში.
საქართველო გააგრძელებს ევროკავშირის ერთიანი უსაფრთხოებისა და თავდაცვის პოლიტიკის
ფარგლებში (CSDP) მიმდინარე კრიზისების მართვის ოპერაციებში მონაწილეობას, კერძოდ,
ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში ევროკავშირის ეგიდით მიმდინარე მისიაში (EUMAM RCA) და
ევროკავშირის საწვრთნელ მისია მალიში (EUTM Mali) ქართველი სამხედროების მონაწილეობას.
თავდაცვის სამინისტრო წარმატებით შეასრულებს ევროკავშირის ასოცირების განრიგის ფარგლებში
განსაზღვრულ თავდაცვის ვალდებულებებს.
გაგრძელდება ეუთოსა და გაეროს წინაშე აღებული ვალდებულებებისა და შესაბამისი რეკომენდაციების
შესრულება.
დღევანდელ მსოფლიოში თავდაცვის დიპლომატია სულ უფრო მზარდ მნიშვნელობას იძენს.
საქართველოს თავდაცვის უწყება ამ მიმართულებითაც გამორჩეულად აქტიური იქნება. მომავალში
საქართველო საერთაშორისო ასპარეზზე წარმოდგენილი იქნება არა მხოლოდ საერთაშორისო მისიებში
ჩართული სამხედრო ძალით, არამედ როგორც თავდაცვის ინსტიტუციონალურ განვითარებაში
განსაკუთრებული პოზიტიური გამოცდილების ექსპორტიორი ქვეყანა.
დიასპორაზე ზრუნვა
მთავრობა განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს უცხოეთში მცხოვრებ თანამემამულეებს, მათ
ჩართულობას ქართულ საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ, სოციალურ-ეკონომიკურ და კულტურულ
ურთიერთობებში, აგრეთვე კავშირების განმტკიცებას საქართველოსა და იმ ქვეყნებს შორის, სადაც
საქმიანობენ ჩვენი თანამემამულეები.
მთავრობა გააგრძელებს ზრუნვას უცხოეთში მცხოვრებ თანამემამულეებში, განსაკუთრებით კი,
სასკოლო ასაკის ბავშვებში ქართული ენის ცოდნის და ქართული ცნობიერების ამაღლებაზე. უცხოეთში
მოქმედი ქართული ეთნოკულტურული კომპონენტის მქონე ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებისათვის
გაგრძელდება ადგილსამყოფელი სახელმწიფოს საგანმანათლებლო სტანდარტების გათვალისწინებით
სასწავლო პროგრამების შექმნა და პედაგოგთა გადამზადება. თურქეთში მცხოვრები ქართველებისათვის
მომზადდა ქართული ენის სასწავლო პროგრამა, რომელიც დამტკიცდა თურქეთის რესპუბლიკის
განათლების სამინისტროს მიერ.
მთავრობა გააგრძელებს, აგრეთვე, უცხოეთში ქართულენოვანი სკოლების, ქართული საკვირაო
სკოლების, ანსამბლების, სპორტული გუნდების და უცხოეთში არსებული სხვა ტიპის დიასპორული
ორგანიზაციების ტრადიციულ მხარდაჭერასა და დახმარებას. საზღვარგარეთ მცხოვრები
თანამემამულეებისათვის ქართული ენის დისტანციური მეთოდით სწავლების მიზნით მიმდინარეობს
მუშაობა პროექტზე ,,ქართული ონლაინ სკოლა“, რომლის პროგრამული ნაწილი დასრულებულია და
მიმდინარეობს მუშაობა ტექნიკური უზრუნველყოფის საკითხზე.
34
მთავრობა გააგრძელებს ზრუნვას უცხოეთში მდებარე ქართული ისტორიულ-კულტურული
ობიექტების მოძიებისათვის, მოვლა-პატრონობისთვის, რესტავრაციისა და შესაძლებლობის
შემთხვევაში
–
საქართველოსთვის
გადმოცემისთვის.
მიმდინარეობს
ლევილის
მამულის
საქართველოსთვის გადმოცემასთან დაკავშირებით შექმნილი პარიტეტული კომისიის მუშაობის
პროცესი.
მთავრობა შეუწყობს ხელს უცხოეთში ქართული დიასპორული ორგანიზაციების (პროფესიული,
სამეცნიერო, კულტურული, ახალგაზრდული და სხვ.) დაფუძნებასა და მათ საქმიანობას. დიასპორული
ორგანიზაციების სათანადო აღრიცხვის, მათთან ოპერატიული კომუნიკაციის და დიასპორული
ღონისძიებების მასშტაბურად დაგეგმვა-განხორციელების მიზნით შეიქმნება დიასპორული
ორგანიზაციების რეესტრი, სადაც თავს მოიყრის ინფორმაცია საზღვარგარეთ არსებული ქართული
დიასპორული ორგანიზაციების, მათი დამფუძნებლებისა და ხელმძღვანელების, ორგანიზაციის
მიზნებისა და განხორციელებული საქმიანობის შესახებ. პერსპექტიული დასავლური განათლების მქონე
ახალგაზრდებისათვის ხორციელდება დიასპორული სტაჟირების პროექტი, რომლის ფარგლებში ამ
ეტაპზე საქართველოს სახელმწიფო უწყებებში სტაჟირება გაიარა 40-მდე სტუდენტმა.
ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების მოთხოვნებიდან გამომდინარე, მთავრობა ეტაპობრივად
უზრუნველყოფს ემიგრანტებთან დაკავშირებული ვალდებულებების შესრულებას. მთავრობა
გააგრძელებს
საერთაშორისო
ორგანიზაციებთან
თანამშრომლობას
უცხოეთში
მცხოვრები
თანამემამულეების ინფორმირების მიმართულებით.
კულტურა
სახელმწიფოს კულტურის პოლიტიკა მიმართულია ქვეყნის ეროვნული და კულტურული იდენტობის
შენარჩუნებისაკენ. საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შესახებ შეთანხმების თანახმად,
მიმდინარეობს ინტენსიური თანამშრომლობა ევროკავშირთან, რათა შემუშავდეს და დაინერგოს
ინკლუზიური კულტურის პოლიტიკა. ამასთან, მიმდინარეობს მუშაობა რომ უზრუნველყოფილი იყოს
„კულტურული თვითგამოხატვის მრავალფეროვნების დაცვისა და ხელშეწყობის შესახებ“ იუნესკოს 2005
წლის კონვენციის განხორციელება.
გაგრძელდება ქართული კულტურის მსოფლიოს კულტურულ სივრცეში ინტეგრაცია საერთაშორისო
ინსტრუმენტების მხარდაჭერის გზით. მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგმება, რათა კულტურის სფერო
ინტეგრირებული იყოს ქვეყნის სოციალური და ეკონომიკური განვითარების პროცესში. ქართული
კულტურის განვითარების, პოპულარიზაციასა და მისი ევროპულ სივრცეში ინტეგრაციის მიზნით,
მიმდინარე წლის 24 თებერვალს, ბრიუსელში ხელი მოეწერა შეთანხმებას, რომლის თანახმადაც
საქართველო ევროკავშირის პროგრამა - “Creative Europe”-ის („შემოქმედებითი ევროპა“) წევრი გახდა.
დაიწყო საქართველოში „შემოქმედებითი ევროპის“ ოფისის შექმნა და მიმდინარეობს შესაბამისი
პროცედურების შეთანხმება ევროკომისიასთან.
არსებითი ღონისძიებები გატარდება კულტურის სფეროში მოქმედი საკანონმდებლო ბაზის
გაუმჯობესებისა და მისი ევროპის კანონმდელობასთან ჰარმონიზაციის მიზნით. ამისათვის, საერთო
ჯამში შემუშავდება ცვლილებები და დამატებები მთელ რიგ საკანონმდებლო აქტებში.
ამასთანავე, დაწყებულია და მიმდინარე წლის ბოლომდე დასრულდება „კულტურული მემკვიდრეობის
კოდექსის“ შემუშავება. კოდექსით გაერთიანდება კულტურული მემკვიდრეობის სფეროში მოქმედი
ყველა საკანონმდებლო აქტი და იმავდროულად დაიხვეწება კულტურული მემკვიდრეობის მართვის
მექნიზმები, მათ შორის პროფესიული რეგულირების საკითხები კულტურული მემკვიდრეობის
სფეროში.
მიმდინარეობს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსა და მასში შემავალი საქვეუწყებო
ორგანიზაციების ინსტიტუციური რეფორმები. ICCROM-თან თანამშროლობით დაწყებულია
რეგიონული სასწავლო პროგრამის შემუშავება და სასწავლო ცენტრის (ტრეინინგ პლატფორმის)
ჩამოყალიბება საქართველოში.
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისა და რეაბილიტაციის პროცესი წარიმართება საერთაშორისო
კონვენციების, მსოფლიოში აღიარებული სტანდარტების, იუნესკოსა და სხვა საერთაშორისო
35
ორგანიზაციების რეკომენდაციების გათვალისწინებით. გაგრძელდება 2014-15 წლებში დაწყებული
კომპლექსური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების: მუცოს არქიტექტურული კომპლექსის, ვარძიის
ისტორიულ-არქიტექტურული კომპლექსის, სოფ. ჩაჟაშის, ნოქალაქევის არქიტექტურული კომპლექსის,
გრაკლიანი გორის მუზეუმ-საიტის მოწყობის, გეგუთის სასახლის (არქეოლოგია-კონსერვაცია), ასევე
სქურის ეკლესიის რეაბილიტაცია, ბებრის-ციხის გადაუდებელი სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ნოღას
ციხის რეაბილიტაცია, ბაგინეთის არქეოლოგია, დაგეგმილია მთელი რიგი ძეგლებისსარეაბილიტაციო
ხორციელდება საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის მონაცემთა მართვის
სამუშაოები.
სისტემისა და კულტურული მემკვიდრეობის გეოინფორმაციული სისტემის (GIS) განვითარება;
გაგრძელდება კულტურის სფეროს ფინანსური გაძლიერების და კაპიტალური დანახარჯების პროგრამა
და საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს სისტემაში შემავალი სსიპ-ების (84
ორგანიზაცია) ინფრასტრუქტურული სახის საჭიროებების შესწავლა.
მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სახელოვნებო განათლების სასწავლებლების სახელმწიფო ხელშეწყობას,
სახელოვნებო განათლებას. სახელმწიფოს ხელშეწყობით მაგისტრანტები ეუფლებიან სამაგისტრო
პროგრამას, ხორციელდება პროფესიული პროგრამები, რეგიონებიდან შერჩეული განსაკუთრებული
ნიჭით დაჯილდოებული მოზარდები ეუფლებიან სამუსიკო ხელოვნებას. ხელი ეწყობა საქართველოს
მოქალაქეების სწავლას უცხოეთის უმაღლეს სახელოვნებო სასწავლებლებსა და კვალიფიკაციის
ასამაღლებელ კურსებზე. ხელი შეეწყობა მოსწავლეებისა და სტუდენტების მონაწილეობას
საერთაშორისო კონკურსებსა და ფესტივალებში, დიპლომანტი რეჟისორების სადიპლომო სპექტაკლების
განხორციელებას რეგიონების სახელმწიფო თეატრებში.
თანამედროვე ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობის მიზნით, პრიორიტეტების შესაბამისად, ხდება
საუკეთესო პროექტების შერჩევა და განხორციელება: ქართული წიგნისა და ლიტერატურის,
მუსიკალური, სახვითი, თეატრალური და კინოხელოვნების მიმართულებებით, ეროვნულ
უმცირესობათა კულტურის მხარდაჭერა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა
ინტეგრირება ქვეყნის კულტურულ ცხოვრებაში. განსაკუთრეული ყურადღება ექცევა 2018 წელს
ფრანკფურტის წიგნის საერთაშორისო ბაზრობაზე საქართველოს სტუმარი ქვეყნის სტატუსით
წარდგენასთან დაკავშირებულ მზადებას.
გაგრძელდება რეგიონებში კულტურული ცხოვრების აღორძინება და განვითარება, რაც გამოიხატება
რეგიონების კინოთეატრების აღჭურვით, მუნიციპალიტეტებთან ერთად კულტურისა და დასვენების
პარკების რეაბილიტაციით, კლასიკური მუსიკის პოპულარიზაციით, სახელოვნებო სკოლების
პედაგოგთა და მოსწავლეთა მეთოდური დახმარების ღონისძიებებით, ფოლკლორული ანსამბლების
ტექნიკური მხარდაჭერით, თეატრალური დასებისა და სტუდიების საქმიანობის ხელშეწყობითა და
პოპულარიზაციით.
კვლავაც უზურუნველყოფილი იქნება ისეთი პრინციპების გატარება, როგორიცაა, საქართველოს
მოქალაქეების თავისუფალი საქმიანობა კულტურის სფეროში და ხელისუფლების ჩაურევლობა
შემოქმედებით პროცესში.
საგანგებო ღონისძიებები გატარდება ქართული ენის, როგორც სახელმწიფო ენის, დასაცავად.
სახელმწიფო ენაზე იზრუნებს სახელმწიფო, რათა გარანტირებული იყოს ქართული ენის
კონსტიტუციური სტატუსის დაცვა. „ქართული ანბანის სამი უძველესი სახეობის ცოცხალ კულტურას“
მიენიჭა არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი და განესაზღვრა ეროვნული
კატეგორია. მომზადდა შესაბამისი ნომინაცია და წარედგინა იუნესკოს არამატერიალური კულტურული
მემკვიდრეობის კომიტეტს არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის წარმომადგენლობით
ნუსხაში აღიარებისთვის.
დასახული ამოცანების შესასრულებლად, ფართო კონსულტაციებისა და საზოგადოების ჩართულობით
მუშავდება კულტურის პოლიტიკის გრძელვადიანი სტრატეგია 2025 წლამდე და კულტურის
სტრატეგიის განხორციელების სამოქმედო გეგმა 2016-2017 წლისათვის.
36
სპორტი და ახალგაზრდობა
საქართველოს მთავრობა კვლავაც განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს ახალგაზრდებში ჯანმრთელი
ცხოვრების წესის დანერგავასა და პოლულარიზაციას. სპორტში არსებული ვითარების შესწავლის,
კვლევისა და ანალიზის საფუძველზე შემუშავდა და დამტკიცდა სპორტის განვითარების სახელმწიფო
პოლიტიკის დოკუმენტი 2014-2020, შემუშავების პროცესშია სპორტის განვითარების სტრატეგიული,
კონკრეტული გეგმა, რომლის ძირითადი მიმართულებაა ხელმისაწვდომობა. პენტინეციარულ
სისტემაში ხელმისაწვდომი ხდება სხვადასხვა სპორტის სახეობის დაუფლება და არაფორმალური
განათლების მიღება, რაც თავის მხრივ, ხელს უწყობს საზოგადოებაში მათი შემდგომი ინტეგრაციისა და
ადაპტაციის პროცესს.
პრაქტიკული გამოცდილების გათვალისწინებით შემუშავებული და მიღებული იქნება საკანონმდებლო
ცვლილებათა პაკეტი სპორტის პოპულარიზაციისა და ქვეყანაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის
დასამკვიდრებლად. მთელი ქვეყნის მასშტაბით გაგრძელდება
არსებული სპორტული
ინფრასტრუქტურის ეტაპობრივი რეაბილიტაცია და მშენებლობა, რეგიონებში სპორტულგამაჯანსაღებელი ცენტრების შექმნა და მათი აღჭურვა მოდერნიზებული ინვენტარით. გაგრძელდება
გრძელვადიანი სახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამების დაფინანსება. სამომავლოდ საქართველო
უმასპინძლებს არაერთ საერთაშორისო სპორტულ ფორუმს.
გაგრძელდება სპორტული ფედერაციებისა და ახალგაზრდული ორგანიზაციების საქმიანობაში
ჩაურევლობის პოლიტიკა.
ახლად დაფუძნებული ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი
იმუშავებს თანამედროვე ევროპული სტანდარტების შესაბამისი საგანმანათლებლო სისტემით სასპორტო
განათლების რეგიონალურ ცენტრად ჩამოყალიბების მიზნით. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა
სპორტის მეცნიერების, მათ შორის, სპორტის მედიცინისა და სპორტის სამართლის განვითარებას.
განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს მინიჭებული პროფესიული სპორტული განათლების მიღებას.
საქართველოს მთავრობა აგრძელებს ახალგაზრდების და ახალგაზრდული ორგანიზაციების მიერ
პროექტების ინიცირებისათვის ხელსაყრელი გარემოს შექმნას და მათ მიერ ინიცირებული პროექტების
მხარდაჭერა და დაფინანსებას. ამ მიზნით სხვა და სხვა უკვე დანერგილი პროგრამების საშუალებით
სპორტისა და ახალგარზდობის სამინისტრო დაეხმარება ახალგაზრდებს პროექტების მართვისთვის
აუცილებელი უნარჩ-ჩვევებისა და შესაძლებლობების განვითარებაში და დაეხმარება მათი ინოვაციური
პროექტების მართვის მდგრად განვითარებაში.
საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით განხორციელდა ახალგაზრდობის პრობლემებისა
და გამოწვევების კვლევა, რომელიც საფუძვლად დაედო ქვეყნის ახალგაზრდული პოლიტიკის
განხორციელების
რეფორმირებულ
სამოქმედო
გეგმას.
კანონმდებლობით
მოწესრიგდება
გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ახალგაზრდობის მონაწილეობა ადგილობრივი და ცენტრალური
ხელისუფლების დონეზე, განისაზღვრება მათი საქმიანობის ფორმები. შემუშავდება სტრატეგია
არაფორმალური განათლების აღიარებისათვის და შესაბამისი სტანდარტები არაფორმალური
განათლების სფეროში; მხარდაჭერილი იქნება მოხალისეობა.
ახალგაზრდების სრულფასოვანი განვითარებისა და ახალგაზრდული პოლიტიკის მიზნებისა და
ამოცანების ეფექტური განხორციელების უზრუნველსაყოფად, შეიქმნა სპორტსმენთა ხელშეწყობის
მიზნობრივი პროგრამა, რომელიც ხელს შეუწყობს ოლიმპიური თამაშებისა და სხვა საერთაშორისო
შეჯიბრებებისთვის საქართველოს სპორტსმენთა მაღალ დონეზე მომზადებას და წარმატებით
ასპარეზობას
ქვეყნის ყველა რეგიონში გაგრძელდება ახალგაზრდული ცენტრების ინფრასტრუქტურის ხელშეწყობა;
ცენტრების
ფუნქციონირებისათვის
შემუშავდება
ევროპული
სტანდარტების
შესაბამისი
ახალგაზრდული პროგრამები. სახელმწიფოებრივი აზროვნების, ევროპული, დემოკრატიული და
სამოქალაქო ღირებულებების პოპულარიზაციისთვის დაიხვეწება ახალგაზრდული არასამთავრობო
ორგანიზაციების მხარდაჭერის პროგრამა.
37
რეგიონებში მცხოვრები ახალგაზრდების დასაქმების, ასევე ადგილობრივი ახალგაზრდული
არასამთავრობო სექტორის წახალისების მიზნით, გაგრძელდება მასშტაბური რეგიონალური საგრანტო
კონკურსები სხვადასხვა პროგრამული პრიორიტეტის შესაბამისად. რეგიონში მცხოვრები,
განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ახალგაზრდების გააქტიურებისა და ინტეგრირების მიზნით
განხორციელდება სპეციალური ადაპტირებული პროგრამები. ახალგაზრდობის თვითრეალიზაციისა და
ნიჭის გამოსავლენად განხორციელდება შესაბამისი კულტურულ-შემოქმედებითი, სამეცნიერო და
სპორტული ღონისძიებები. ქვეყნის ახალგაზრდობის ევროატლანტიკურ სივრცესთან დაახლოების
მიზნით, საერთაშორისო ორგანიზაციებსა და პარტნიორ სახელმწიფოებთან თანამშრომლობის
საფუძველზე განხორციელდება შესაბამისი ახალგაზრდული პროგრამები.
38
საშუალოვადიანი მაკროეკონომკური პროგნოზები
ცხრილი1. ძირითადი მაკროეკონომიკური ინდიკატორები
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
ფაქტ.
ფაქტ.
ფაქტ.
მოსალ.
პროგნ.
პროგნ.
პროგნ.
პროგნ.
რეალური მშპ (ზრდის ტემპი)
3.3
4.6
2.8
3.0
4.0
4.5
4.5
5.5
ნომინალური მშპ (მლნ ლარი)
26,847.4
29,150.5
31,691.6
34,437.6
36,600.1
39,776.9
43,229.6
47,431.5
მშპ ერთ სულ მოსახლეზე (აშშ დოლარი)
3,596.6
3,676.2
3,743.1
4,014.7
4,266.8
4,637.2
5,039.7
5,529.5
სამომხმარებლო ფასების ინდექსი
(საშუალო პერიოდის განმავლობაში)
-0.5
3.1
4.0
5.5
4.0
4.0
4.0
4.0
მიმდინარე ანგარიში (პროცენტულად
მშპ-თან)
-5.8
-10.6
-11.7
-11.0
-8.5
-6.8
-5.7
-4.4
მშპ
2016 წელს მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა 3.0 პროცენტის ფარგლებშია მოსალოდნელი.
საშუალოვადიან პერიოდში ეკონომიკური ზრდა პოტენციური ზრდის ფარგლებში ჩამოყალიბდება და
2017-2020 წლებში 4-5.5 პროცენტის ფარგლებში იქნება. 2020 წელს ნომინალური მთლიანი შიდა
პროდუქტი 47.4 მილიარდ ლარამდე გაიზრდება, ხოლო მშპ ერთ სულ მოსახლეზე 2015 წელთან
შედარებით 4.2 ათასი ლარით გაიზრდება და 12 718 ლარს გაუტოლდება.
ფასები
საქართველოს ეროვნული ბანკი ახორციელებს ინფლაციის თარგეთირების პოლიტიკას, რაც
ითვალისწინებს ეკონომიკის განვითარებისათვის არსებული დონისათვის ოპტიმალური ინფლაციის
განსაზღვრას და მის მიღწევას. 2016-2017 წლებისათვის ინფლაციის მიზნობრივი მაჩვენებელი,
შესაბამისად 5-4 პროცენტს შეადგენს, ხოლო გრძელვადიან პერიოდში ნავარაუდევია ამ მაჩვენებლის
კლება.
არსებული ტენდენციებიდან გამომდინარე, 2017-2020 წლებში ინფლაციის პროგნოზირებული
მაჩვენებელი 4.0 პროცენტის დონეზე იქნება.
მიმდინარე ანგარიშის ბალანსი
2015 წელს მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტმა მშპ-ს 11.7 პროცენტი შეადგინა. 2017-2020 წლებში
ნავარაუდევია მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის თანმიმდევრული შემცირება და 2020 წელს მშპ-ს 4.4
პროცენტი იქნება.
39
მიმდინარე ძირითადი ეკონომიკური ტენდენციები
მთლიანი შიდა პროდუქტის დინამიკა
2015 წელს, მთლიანი შიდა პროდუქტის რეალურმა ზრდამ 2.8 პროცენტი შეადგინა. პირველ
კვარტალში - 3.3%, მეორე კვარტალში - 2.5%, მესამე კვარტალში - 2.5%, ხოლო მეოთხე კვარტალში 2.9%. 2015 წელს მთლიანი შიდა პროდუქტი ნომინალურ გამოსახულებაში 31 692 მლნ ლარით
განისაზღვრა, რაც 8.7 პროცენტით აღემატება წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს. მთლიანმა შიდა
პროდუქტმა ერთ სულ მოსახლეზე 8 534 ლარი (3 759 აშშ დოლარი) შეადგინა.
2016 წლის პირველი შვიდი თვის საშუალო რეალურმა ზრდამ 2.7 პროცენტი შეადგინა. 2016 წლის
I კვარტალში საშუალო რეალურმა ზრდამ 2.6%, ხოლო II კვარტალში 3.0% შეადგენს. 2016 წლის პირველი
ნახევრის მთლიანი შიდა პროდუქტი ნომინალურ გამოსახულებაში 15 411 მლნ ლარით განისაზღვრა.
ეკონომიკური ზრდის დარგობრივი სტრუქტურა
2015 წლის მონაცემებით ყველაზე მნიშვნელოვანი ეკონომიკური ზრდა დაფიქსირდა შემდეგ
დარგებში: მშენებლობა (15.2%), საფინანსო საქმიანობა (9.4%), სასტუმროები და რესტორნები (7.4%),
ოპერაციები უძრავი ქონებით (6.9%), კავშირგაბმულობა (5.0%), ტრანსპორტი (2.9%).
2016 წლის პირველ ნახევარში
ქვეყნის
ეკონომიკურ
ზრდაში
წარმართველი როლი
მშენებლობას და სასტუმროებს და რესტორნებს უჭირავს. ეკონომიკური ზრდის დარგობრივი
სტრუქტურაში ყველაზე სწრაფად გაიზარდა მშენებლობა 18.2 პროცენტით, სასტუმროები და
რესტორნები 11.2 პროცენტით, საფინანსო საქმიანობა 8.9 პროცენტით, ოპერაციები უძრავი ქონებით,
იჯარა და მომსახურების გაწევა 6.1 პროცენტით.
კერძო სექტორის როლი ეკონომიკურ ზრდაში
2015 წელს ეკონომიკურ ზრდაში წარმართველი როლი ეჭირა კერძო სექტორს. 2015 წელს
ბიზნეს სექტორის ბრუნვის მოცულობა გაიზარდა 14.6 პროცენტით, ხოლო პროდუქციის გამოშვება 12.8
პროცენტით.
2016 წლის პირველ ნახევარში ბიზნეს სექტორის ბრუნვის მოცულობა 13.0 პროცენტით, ხოლო
პროდუქციის გამოშვება 10.9 პროცენტით გაიზარდა. 32.5 ათასით არის გაზრდილი ბიზნეს სექტორში
დასაქმებულთა რაოდენობა.
უმუშევრობის დონე
2015 წელს უმუშევრობის დონე 2014 წელთან შედარებით 0.4 პროცენტული პუნქტით შემცირდა
და 12% შეადგინა. აღსანიშნავია, რომ 2015 წელს უმუშევრობის დონემ ბოლო წლების განმავლობაში
ყველაზე დაბალ ნიშნულს მიაღწია.
ფასები
საქართველოს მონეტარული პოლიტიკა მისდევს ინფლაციის თარგეთირების პოლიტიკას და
მიზნობრივი ინფლაციის მაჩვენებელი 2015-2016 წლებისთვის 5 პროცენტით განისაზღვრა. 2015 წელს
საშუალო წლიური ინფლაციის მაჩვენებელმა 4.0 პროცენტი შეადგინა. ხოლო 2015 წლის დეკემბერში
2014 წლის დეკემბერთან შედარებით ინფლაცია 4.9 პროცენტს შეადგენს.
2016 წლის აგვისტოში ინფლაციის დონემ წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარებით (წლიური
ინფლაციის დონე) 0.9 პროცენტი შეადგინა. წლიური ინფლაციის ფორმირებაზე ძირითადი გავლენა
40
იქონია ფასების ცვლილებამ შემდეგ ჯგუფებზე: ალკოჰოლური სასმელები, თამბაქოს ჯგუფში ფასები
გაიზარდა 11.9%-ით, რაც ინფლაციის მთლიან მაჩვენებელზე 0.73 პროცენტული პუნქტით აისახა.
ჯანმრთელობის დაცვა: ფასები გაიზარდა 3.3%-ით, რაც ინფლაციის მთლიან მაჩვენებელზე 0.32
პროცენტული პუნქტით აისახა. სასტუმროები, კაფეები და რესტორნები: ჯგუფში დაფიქსირდა ფასების
4.6% მატება, რაც ინფლაციის მთლიან მაჩვენებელზე 0.18 პროცენტული პუნქტით აისახა.
ლარის გაცვლითი კურსი
2015 წელს ლარი აშშ დოლართან მიმართებაში 27.3 პროცენტით გაუფასურდა. აღნიშნული
გაუფასურება გამოწვეულია ერთის მხრივ აშშ დოლარის გამყარებით, ხოლო მეორე მხრივ რუსეთში და
რუსეთის ეკონომიკასთან მჭიდროდ დაკავშირებული ეკონომიკების ქვეყნებში ეკონომიკური კრიზისით.
აღნიშნულ
პერიოდში
ლარი
ევროსთან
მიმართებაში
14.2
პროცენტით
გაუფასურდა.
ლარის
ნომინალური ეფექტური გაცვლითი კურსი, რაც წარმოადგენს ლარის საშუალო კურსს სავაჭრო
პარტნიორების კურსთან გაუფასურდა 2.3 პროცენტით.
2015 წლისგან განსხვავებით, 2016 წელს ლარმა გამყარება დაიწყო. 2016 წლის რვა თვეში ლარი
გამყარდა როგორც აშშ დოლართან, ასევე ევროსთან მიმართებაში, შესაბამისად 3.8 პროცენტით და 1.7
პროცენტით. ლარის ნომინალური ეფექტური გაცვლითი კურსი, რაც წარმოადგენს ლარის საშუალო
კურსს სავაჭრო პარტნიორების კურსთან გამყარდა 3.6 პროცენტით.
ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები
2015 წელს საგადასახადო შემოსავლები გადაჭარბებით შესრულდა. 2015 წელს ნაერთი ბიუჯეტის
ფაქტიურმა საგადასახადო შემოსავლების ზრდამ წინა წელთან 10.6 პროცენტი შეადგინა, რაც
ნომინალურ გამოსახულებაში 769.3 მლნ ლარს შეადგენს.
საგადასახადო შემოსავლების ზრდის ტენდენცია გრძელდება 2016 წელსაც. 2016 წლის 8 თვეში
წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით საგადასახადო შემოსავლები 9.8% გაიზარდა, რაც
ნომინალურ გამოსახულებაში 504.0 მლნ ლარს შეადგენს.
საგარეო ვაჭრობა
2015 წელს საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 9 928 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის
მაჩვენებელზე 13 პროცენტით ნაკლებია; აქედან ექსპორტი 2 204 მლნ. აშშ დოლარს შეადგენს (23
პროცენტით ნაკლები), ხოლო იმპორტი 7 724 მლნ. აშშ დოლარს (10 პროცენტით ნაკლები), აქედან 2015
წლის იმპორტში აღრიცხულია C-ჰეპატიტის წამლების ღირებულება, რომელიც 449 მლნ აშშ დოლარს
შეადგენს. 2015 წელს უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა 5 521 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა.
2016 წლის იანვარ-აგვისტოში საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 7 426 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, რაც
წინა წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელზე 16 პროცენტით მეტია. აქედან ექსპორტი 1 312 მლნ. აშშ
დოლარს შეადგენს (10 პროცენტით ნაკლები), ხოლო იმპორტი 6 114 მლნ. აშშ დოლარს (23 პროცენტით
მეტი). აღსანიშნავია, რომ განსახილველ პერიოდში განხორციელდა C ჰეპატიტის მედიკამენტების
იმპორტი, რომლის გარეშეც იმპორტი შეადგენს 4 556 მლნ. აშშ დოლარს (4 პროცენტით ნაკლები).
საქართველოს უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა 2016 წლის იანვარ-აგვისტოში 4 802 მლნ. აშშ დოლარი
შეადგინა.
უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორებია კანადა (1 305 მლნ. აშშ დოლარი), თურქეთი (1 025 მლნ. აშშ
დოლარი) და რუსეთი (538 მლნ. აშშ დოლარი).
41
2016 წლის იანვარ-აგვისტოში, საექსპორტო საქონელში პირველი ადგილი სპილენძის მადნებმა
და კონცენტრატებმა დაიკავა, 205 მლნ. აშშ დოლარი და მთელი ექსპორტის 16% შეადგინა. შემდეგ
მოდიან ფეროშენადნობები (9%) და მსუბუქი ავტომობილები (8%).
საიმპორტო საქონელში პირველ ადგილზე სამკურნალო საშუალებებია, რომლის იმპორტმა 1 730
მლნ.
აშშ
დოლარი
და
მთელი
იმპორტის
28%
შეადგინა.
შემდეგ
მოდიან
ნავთობი
და
ნავთობპროდუქტები (6%) და მსუბუქი ავტომობილები (5%).
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები
2015
წელს,
საქართველოში
განხორციელებული
პირდაპირი
უცხოური
ინვესტიციების
მოცულობა 11 პროცენტით შემცირდა და 1 565 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა. აქედან, ინვესტიციები
ევროკავშირის ქვეყნებიდან 8 პროცენტით შემცირდა, ხოლო დსთ-ის ქვეყნებიდან 32 პროცენტით
გაიზარდა, რაც აზერბაიჯანიდან გაზრდილი ინვესტიციების შედეგია.
2016 წლის პირველ ნახევარში საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური
ინვესტიციების მოცულობამ 834 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, რაც 11 პროცენტით მეტია 2015 წლის
შესაბამის პერიოდის მაჩვენებელზე. უმსხვილესი პირდაპირი ინვესტორი ქვეყნების პროცენტულ
სტრუქტურაში
პირველ
ადგილზე
აზერბაიჯანია
34
პროცენტით,
ხოლო
მეორე
ადგილზე
გაერთიანებული სამეფო 13 პროცენტით.
მიმდინარე ანგარიშის ბალანსი
მიმდინარე ანგარიშის ბალანსის მაღალი დეფიციტი საქართველოს ეკონომიკის ერთ-ერთ მთავარ
მოწყვლადობის წყაროს წარმოადგენს. 2015 წელს, მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი 11.7 პროცენტს
შეადგენს. თუმცა საშუალოვადიან პერიოდში ქვეყნის ეკონომიკური პოლიტიკა მიმართული იქნება
მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის შემცირებისაკენ.
სახელმწიფო ვალი
2015 წელს სახელმწიფო ვალი მთლიან ეკონომიკასთან მიმართებაში მშპ-ს 41.5%-ის დონეზეა.
აქედან, საგარეო ვალი 32.6, ხოლო საშინაო ვალი 8.9 პროცენტი. აღნიშნული მაჩვენებელი, არ აღემატება
ეკონომიკური თავისუფლების აქტით განსაზღვრულ დასაშვებ ნორმას (60% მშპ-სთან მიმართებაში).
ფისკალური პოლიტიკა
გრძელვადიანი პერიოდისთვის მთავრობის სტრატეგიაა ფისკალური მდგომარეობის
გაუმჯობესება, რაც უზრუნველყოფს ეკონომიკური ზრდის მაღალი ტემპის შენარჩუნებას და
მაკროეკონომიკურ სტაბილურობას;
2016-2019 წლებისთვის ფისკალური პოლიტიკის ამოცანებს წარმოადგენს:
სახსრების მიმართვა ისეთ პრიორიტეტულ მიმართულებებზე, როგორიცაა საპენსიო
უზრუნველყოფა, სოციალური სფერო, ჯანდაცვა განათლება, სოფლის მეურნეობა,
ინვესტიციები
ინფრასტრუქტურის
განვითარებისათვისა
და
მოსახლეობის
დასაქმებისათვის;
ბიუჯეტის დეფიციტის ნიშნულის ისეთი მოცულობის ფარგლებში შენარჩუნება, რომელიც
ხელს შეუწყობს ქვეყნის ეკონომიკურ სტაბილურობას;
42
სახელმწიფო ფინანსების მართვის შემდგომი სრულყოფა.
საქართველოს 2015 წლის ბიუჯეტის შესრულების მაჩვენებლები
2015 წელს ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლების სახით მობილიზებულია 8 963.2 მლნ ლარი, რაც
საპროგნოზო მაჩვენებლის 101.2%-ია (ცხრილი 2).
გადასახადების სახით მობილიზებულია 8 010.9 მლნ ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის
100.4 %-ია, ხოლო მშპ-თან მიმართებაში 25.3% შეადგინა. მათ შორის:
საშემოსავლო გადასახადის სახით მობილიზებულია 2 223.2 მლნ ლარი, რაც საპროგნოზო
მაჩვენებლის (2 233.0 მლნ ლარი) 99.6%-ია, ხოლო მისი წილი მშპ-ის მიმართ 7.0%-ია.
მოგების გადასახადის სახით მობილიზებულია 1 025.2 მლნ ლარი, რაც საპროგნოზო
მაჩვენებლის (1 004.0 მლნ ლარი) 102.1%-ია, ხოლო მისი წილი მშპ-ის მიმართ 3.2%-ია.
დამატებული ღირებულების გადასახადის სახით მობილიზებულია 3 505.5 მლნ ლარი, რაც
საპროგნოზო მაჩვენებლის (3 525.0 მლნ ლარი) 99.4%-ია, ხოლო მისი წილი მშპ-ის მიმართ
11.0%-ია.
აქციზის სახით მობილიზებულია 870.7 მლნ ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (860.0 მლნ
ლარი) 101.2%-ია, ხოლო მისი წილი მშპ-ის მიმართ 2.7%-ია.
იმპორტის გადასახადის სახით მობილიზებულია 69.3 მლნ ლარი, რაც საპროგნოზო
მაჩვენებლის (68.0 მლნ ლარი) 101.9%-ია, ხოლო მისი წილი მშპ-ის მიმართ 0.2%-ია.
ქონების გადასახადის სახით მობილიზებულია 290.1 მლნ ლარი, რაც საპროგნოზო
მაჩვენებლის (265.0 მლნ ლარი) 109.5%-ია, ხოლო მისი წილი მშპ-ის მიმართ 0.9%-ია.
სხვა გადასახადის სახით მობილიზებულია 26.8 მლნ ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის
(25.0 მლნ ლარი) 107.3%-ია, ხოლო მისი წილი მშპ-ის მიმართ 0.1%-ია.
გრანტების სახით მობილიზებულია 318.8 მლნ ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის 133.4%-ია.
სხვა შემოსავლების სახით მობილიზებულია 633.5 მლნ ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის
(635.0 მლნ ლარი) 99.8%-ია.
ცხრილი 2. ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლები
მლნ ლარი
დასახელება
ნაერთი ბიუჯეტი
გეგმა
ფაქტი
+/-
%
% მშპ-სთან
შემოსავლები
გადასახადები
8,853.9
7,980.0
8,963.2
8,010.9
109.3
30.9
101.2
100.4
28.3
25.1
საშემოსავლო გადასახადი
მოგების გადასახადი
დამატებული ღირებულების
გადასახადი
აქციზი
იმპორტის გადასახადი
ქონების გადასახადი
სხვა გადასახადი
2,233.0
1,004.0
2,223.2
1,025.2
-9.8
21.2
99.6
102.1
7.0
3.2
3,525.0
3,505.5
-19.5
99.4
11.0
860.0
68.0
265.0
25.0
870.7
69.3
290.1
26.8
10.7
1.3
25.1
1.8
101.2
101.9
109.5
107.3
2.7
0.2
0.9
0.1
238.9
635.0
318.8
633.5
79.9
-1.5
133.4
99.8
1.0
2.0
გრანტები
სხვა შემოსავლები
43
არაფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებულ იქნა 355.1 მლნ ლარი, რაც საპროგნოზო
მაჩვენებლის (355.0 მლნ ლარი) 100.0%-ია.
ფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებულ იქნა 59.1 მლნ ლარი, რაც საპროგნოზო
მაჩვენებელის (86.0 მლნ ლარი) 68.7%-ია.
ვალდებულებების ზრდის ხარჯზე 2015 წელს მობილიზებულ იქნა 1 379.5 მლნ ლარი, რაც
მთლიანი შიდა პროდუქტის 4.4%-ს შეადგენს.
2015 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებები სხვადასხვა სფეროების მიხედვით
შემდეგნაირად გადანაწილდა:
სოციალური სფერო - 2 217.6 მლნ ლარი;
განათლება - 833.9 მლნ ლარი;
ჯანმრთელობის დაცვა - 855.1 მლნ ლარი;
ენერგეტიკა - 23.7 მლნ ლარი;
ტრანსპორტი - 568.7 მლნ ლარი;
დასვენება, კულტურა, სპორტი, რელიგია - 222.6 მლნ ლარი;
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 1 615.2 მლნ ლარი.
2015 წლის სექტემბრიდან, გაიზარდა ასაკით პენსიის ოდენობა და შეადგინა 160 ლარი. 2015 წლის
1 იანვრიდან 500 ლარით გაიზარდა და განისაზღვრა თითოეულ ოჯახზე 1 000 ლარის
ოდენობით საერთაშორისო ოპერაციების ან სხვა სახის სამშვიდობო საქმიანობის განხორციელებისას
გარდაცვლილ ან ამ მისიებში მიღებული ჯანმრთელობის დაზიანების გამო გარდაცვლილ
საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მოსამსახურეთა ოჯახის წევრებზე, ასევე, საქართველოს
ტერიტორიული მთლიანობისათვის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის, აგრეთვე 1998
წლის მაისისა და 2004 წლის აგვისტოს მოვლენების დროს დაღუპულთა ან მიღებული ჭრილობების
შედეგად გარდაცვლილთა ოჯახის წევრებზე გასაცემი სახელმწიფო კომპენსაციის თანხა. სულ
საანგარიშო პერიოდში საპენსიო უზრუნველყოფის პროგრამული კოდიდან გადარიცხულ იქნა 1 399.0
მლნ ლარამდე.
სოციალური დახმარებების პროგრამის ფარგლებში ქვეყნის მასშტაბით განხორციელდა
სოციალურად
დაუცველი
ოჯახებისთვის
სოციალური
ოჯახების
მონაცემთა
დახმარებისა
და
ერთიან
ბავშვთა
ბაზაში
რეგისტრირებული
ინსტიტუციური
ღატაკი
დაწესებულებებიდან
ბიოლოგიურ ოჯახებში დაბრუნებასთან დაკავშირებული რეინტეგრაციის შემწეობის გაცემა, ასევე,
სოციალური
პაკეტის
მარჩენალდაკარგულებისთვის
დაფინანსება
და
სხვა
შშმ
მოწყვლადი
პირებისთვის,
შშმ
კატეგორიებისათვის,
ბავშვებისთვის,
ლტოლვილთა
და
დევნილთა შემწეობებით უზრუნველყოფა და შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დასაქმებულის
ჯანმრთელობის ვნების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება, ორსულობის, მშობიარობისა და
ბავშვის მოვლის, ასევე, ახალშობილის შვილად აყვანის გამო დახმარების, საყოფაცხოვრებო
სუბსიდიის, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნობრივი პროგრამის ფარგლებში
44
ფულადი დახმარების გაცემა. სოციალური დახმარებების გასაცემად საანგარიშო პერიოდში
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიიმართა სულ 611.8 მლნ ლარი, მათ შორის „სოციალურად დაუცველი
მოსახლეობის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების ნაწილობრივი სუბსიდირების
შესახებ“ საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილების შესაბამისად, სოციალურად დაუცველი
მოსახლეობის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების ნაწილობრივი სუბსიდირების
მიზნით 1 156.5 ათასი ლარი.
„მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამის“ ფარგლებში (სრულად
ამოქმედდა 2014 წლის 1 სექტემბრიდან), რომლის მიზანია ჯანმრთელობის დაზღვევის არმქონე
საქართველოს მოსახლეობისათვის ფინანსური უზრუნველყოფის შექმნა სამედიცინო მომსახურების
ხელმისაწვდომობაზე, საანგარიშო
პერიოდში
მიმდინარეობდა მოსახლეობის ჯანმრთელობის
მდგომარეობის გაუმჯობესება გადაუდებელ სტაციონარულ და ამბულატორიულ მომსახურებაზე
ფინანსური
ხელმისაწვდომობის
გაზრდის
გზით.
პროგრამამ
მოიცვა
ასევე,
გეგმიურ-
ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურებები (გეგმიური ქირურგული ოპერაციები, მ.შ.
კარდიოქირურგიული და ონკოლოგიური ოპერაციები, ონკოლოგიურ პაციენტთა მკურნალობა,
მშობიარობა, ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული გამოკვლევები და ა.შ.). სულ ამ მიზნით
საანგარიშო პერიოდში მიმართულ იქნა 570.7 მლნ ლარი;
2015 წლის სექტემბრიდან მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის ყველა
პირისთვის (დაახლოებით 25 ათასამდე პირი) სოციალური პაკეტის ოდენობა გაიზარდა 10 ლარით,
ხოლო შეზღუდული შეასძლებლობის სტატუსის მქონე ყველა ბავშვისათვის (დაახლოებით 9 200 შშმ
ბავშვი) სოციალური პაკეტის ოდენობა გაიზარდა 60 ლარით;
2015 წლის აპრილიდან დაიწყო C ჰეპატიტის მკურნალობა ახალი თაობის მედიკამენტით,
რომელიც სრულიად უფასოდ მიეწოდებათ საქართველოს მოქალაქეობის მქონე პაციენტებს.
დიაგნოსტიკის კომპონენტით ისარგებლა 6 000 პირმა. სულ ამ მიზნით საანგარიშო პერიოდში
მიმართულ იქნა 6 061.3 ათასი ლარი;
იძულებით
გადაადგილებულ
პირთა
საცხოვრებელი
პირობების
გასაუმჯობესებლად
საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში (არსებულ უბნებში) შენობების, წყალმომარაგების სისტემის,
საკანალიზაციო გამწმენდი ნაგებობის, სანიაღვრე არხების, სასმელი წყლის შიდაკომუნიკაციური
ქსელების, გზებისა და შიდა ქუჩების რეაბილიტაციაზე, ახალი საცხოვრებელი უბნის მშენებლობაზე,
ასევე საცხოვრებელი სახლებისა და ბინების შეძენისთვის მიმართული იქნა 112.3 მლნ ლარი;
2015 წლის 13-14 ივნისს ქალაქ თბილისში მომხდარი სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახთა
დახმარებისა და აღდგენითი სამუშაოების დაფინანსების ხელშეწყობის მიზნით საქართველოს
მთავრობის სარეზერვო, საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო და საქართველოს რეგიონებში
განსახორციელებელი პროექტების ფონდებიდან მიმართული იქნა 35.0 მლნ ლარამდე;
ქვეყანაში არსებული 2.0 ათასზე მეტი საჯარო და 300-მდე კერძო ზოგადსაგანმანათლებლო
სკოლის დასაფინანსებლად მიიმართა 430.0 მლნ ლარამდე;
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ უზრუნველყო 1 143 საჯარო სკოლის
64.0 ათასამდე მოსწავლის უფასო ტრანსპორტირება სკოლაში, რომლებიც ცხოვრობენ ისეთ
დასახლებულ პუნქტში, სადაც არ ფუნქციონირებს სკოლა და სკოლამდე მისასვლელი მანძილი
შესამჩნევად დიდია. ამ მიზნით სულ მიიმართა 16.8 მლნ ლარი;
ყველა საჯარო სკოლის მოსწავლეთათვის, სასკოლო სახელმძღვანელოებისა და სამუშაო
რვეულების გადასაცემად გაწეული ხარჯების დაფინანსების მიზნით მიიმართა 5.6 მლნ ლარზე მეტი;
45
საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე
მიიმართა 99.4 მლნ ლარი, მათ შორის ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ხაზით - 23.1
მლნ ლარი.
2015
წელს
ქ.
თბილისში
გამართული
ევროპის
ახალგაზრდული
ოლიმპიური
ფესტივალისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურის მოსაწყობად (მათ შორის თანამედროვე
საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი
მულტიფუნქციური სპორტის სასახლისა და საცურაო
აუზის ასაშენებლად) მიიმართა 72.6 მლნ ლარი;
საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებებზე, გზების მოვლა-შენახვაზე, ახალი
მაგისტრალების, შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მშენებლობაზე დახარჯული
იქნა 488.4 მლნ ლარი. მათ შორის:
საქართველოს
მუნიციპალური
განვითარების
ფონდის
მიერ
მუნიციპალური
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის დახარჯულ იქნა 183.9 მლნ ლარი.
წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაციაზე მიმართული იქნა 137.5 მლნ
ლარი. მათ შორის:
სათხილამურო ტრასებისა და მთის ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, მოვლა შენახვაზე ზემო
სვანეთში მიმართულ იქნა 21.0 მლნ ლარი, ხოლო ჭიათურის საბაგირო გზების რეკონსტრუქციარეაბილიტაციაზე - 5.6 მლნ ლარი;
სამედიცინო დაწესებულებების რეაბილიტაციასა და აღჭურვაზე მიიმართა 24.4 მლნ ლარზე
მეტი;
საქართველოს ენერგოსისტემის გასაუმჯობესებლად მიიმართა 116,3 მლნ ლარი;
„აწარმოე საქართველოში“ პროგრამის ფარგლებში, ხელშეკრულება გაფორმდა 64 ბენეფიციარ
კომპანიასთან საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსების მიზნით. დამტკიცებული სესხების საერთო
რაოდენობამ შეადგინა 97.3 მლნ ლარი, ხოლო მოსალოდნელმა ინვესტიციამ - 147.1 მლნ ლარი. გარდა
ამისა, პროგრამის ინფრასტრუქტურული მხარდაჭერის კომპონენტის ფარგლებში ქონება გადაეცა 21
ბენეფიციარს;
საანგარიშო პერიოდში 46,0 მლნ ლარი მიიმართა მცირემიწიან ფერმერთა 2015 წლის
საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის პროექტის დასაფინანსებლად, 34.5 მლნ ლარი შეღავათიანი
აგროკრედიტებზე,
ხოლო
4.8
მლნ
ლარი
-
აგროდაზღვევის
ღონისძიებების
დაფინანსების უზრუნველსაყოფად;
2015 წლის რთვლის ღონისძიებების ეფექტურად განხორციელების მიზნით, კერძოდ, ყურძნის
შესყიდვა-გადამუშავების ხელშეწყობის ღონისძიებების განსახორციელებლად სულ მიიმართა 60.7
მლნ ლარი;
სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაციისთვის მიიმართა 63.5 მლნ ლარი, მათ შორის:
სამელიორაციო
ინფრასტრუქტურის
რეაბილიტაციის
დასაფინანსებლად
და
სამელიორაციო
დანიშნულების ტექნიკის შეძენის მიზნით 53.5 მლნ ლარი, სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის
მიმდინარე ექსპლუატაციის ხარჯების და კომპანიის სხვა მიმდინარე ხარჯების ნაწილობრივი
სუბსიდირების მიზნით 10.0 მლნ ლარი.
საქართველოს 2016 წლის ბიუჯეტის საპროგნოზო მაჩვენებლები
ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლების მოცულობა 2016 წელს განისაზღვრა 9 590.0 მლნ ლარით,
ხოლო მისი წილი მშპ-ის მიმართ 27.9%-ს გაუტოლდა.
46
გადასახადების საპროგნოზო მოცულობა განისაზღვრა 8 685.0 მლნ ლარით, ხოლო მისი წილი
მშპ-ის მიმართ 25.2%-ს შეადგენს. მათ შორის:
საშემოსავლო გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი შეადგენს 2 525.0 მლნ ლარს.
მოგების გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი შეადგენს 980.0 მლნ ლარს.
დამატებული ღირებულების საპროგნოზო მაჩვენებელი შეადგენს 3 802.0 მლნ ლარს.
აქციზის საპროგნოზო მაჩვენებელი შეადგენს 1 012.0 მლნ ლარს.
იმპორტის გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი შეადგენს 75.0 მლნ ლარს.
ქონების გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი შეადგენს 266.0 მლნ ლარს.
სხვა გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებლი 25.0 მლნ ლარს.
გრანტების საპროგნოზო მოცულობა განისაზღვრა 255.0 მლნ ლარით, რაც მშპ-ს მიმართ 0.7%-ს
შეადგენს;
სხვა შემოსავლების საპროგნოზო მოცულობა განისაზღვრა 650.0 მლნ ლარით, რაც მშპ-ს
მიმართ 1.9%-ს შეადგენს;
არაფინანსური აქტივების კლებიდან მისაღები თანხების მოცულობა განისაზღვრა 280.0 მლნ
ლარით, რაც მშპ-ს 0.8%-ია.
ფინანსური აქტივების კლებით მისაღები თანხების მოცულობა განისაზღვრა 91.0 მლნ ლარით,
რაც მშპ-ს 0.3%-ია.
ვალდებულებების ზრდის მოცულობა განისაზღვრა 1 275,0 მლნ ლარით, რაც მთლიანი შიდა
პროდუქტის 3.7%-ია.
„საქართველოს 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მიხედვით 2016
წელს
სახელმწიფო
ბიუჯეტით
გამოსაყოფი
ასიგნებები
სხვადასხვა
სფეროების
მიხედვით
შემდეგნაირად გადანაწილდა:
სოციალური სფერო - 2 404.0 მლნ ლარი,
განათლება - 1 056.5 მლნ ლარი;
ჯანმრთელობის დაცვა - 862.6 მლნ ლარი;
ენერგეტიკა - 20.4 მლნ ლარი;
ტრანსპორტი - 656.3 მლნ ლარი;
დასვენება, კულტურა, სპორტი, რელიგია - 197.3 მლნ ლარი;
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 1 667.8 მლნ ლარი.
მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფისთვის გამოყოფილია 1 570.0 მლნ ლარი, რომლის
ფარგლებშიც გათვალისწინებულია მიმდინარე წლის 1 ივლისიდან ასაკით პენსიონერთათვის
პენსიის ზრდა 20 ლარის ოდენობით. ასევე, გათვალისწინებულია „მაღალმთიანი რეგიონების
განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული სოციალური ხარჯების დაფინანსება;
47
სხვადასხვა კატეგორიის ბენეფიციართა სოციალური დახმარებებისთვის გამოყოფილია 680.0
მლნ ლარი;
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვისათვის გათვალისწინებულია 801,5 მლნ ლარი, მათ შორის
საყოველთაო ჯანდაცვისათვის - 570.0 მლნ ლარი.
2016 წელს საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაციისათვის დაგეგმილია 526.6
მლნ ლარამდე;
რეგიონული
და
მუნიციპალური
ინფრასტრუქტურის,
აგრეთვე
წყალმომარაგების
ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაციისათვის მიიმართება 416,8 მლნ ლარზე მეტი;
დაფინანსების
მიზნით
სხვადასხვა
რეგიონებში
ინფრასტრუქტურული პროექტების
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მიიმართება 230.0 მლნ
ლარი, ხოლო სოფლის მხარდაჭერის პროგრამისთვის გათვალისწინებულია 50.0 მლნ ლარის
მიმართვა. ამასთან, მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდისათვის გათვალისწინებულია
- 20.0 მლნ ლარი.
მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობაზე მიმართული იქნება 20.0 მლნ ლარზე მეტი;
სოფლის მეურნეობის სამინისტროსათვის განსაზღვრულია 321.4 მლნ ლარზე მეტი, საიდანაც
სამელიორაციო სისტემის მოდერნიზაციისთვის მიიმართება 63.0 მლნ ლარი, შეღავათიანი
აგროკრედიტების გაცემის მიზნით - 41.0 მლნ ლარი, მცირემიწიან ფერმერთა საზაფხულო
სამუშაოების ხელშეწყობის მიზნით - 48.0 მლნ ლარი, სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის სესხისა და
ლიზინგის ვალდებულებების დაფარვისათვის - 23.0 მლნ ლარი, მევენახეობა-მეღვინეობის
განვითარების მიზნით - 32.9 მლნ ლარი.
იძულებით
გადაადგილებულ
პირთა
სახლების
მშენებლობა-რეაბილიტაციისათვის
გამოყოფილია 74.0 მლნ ლარზე მეტი;
სპორტის ინფრასტრუქტურის, რეაბილიტაციისა და სპორტული ინვენტარის განახლებისათვის
გათვალისწინებულია 13.1 მლნ ლარი;
2016 წლის აპრილიდან მასწავლებელთა საბაზისო ხელფასი გაიზარდა 50 ლარით. სულ ზოგადი
განათლების დასაფინანსებლად
მიიმართება 572.8 მლნ ლარი, აღნიშნულ თანხაში ასევე
გათვალისწინებულია „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონით
მაღალმთიან რეგიონებში მომუშავე პედაგოგებისათვის გათვალისწინებული დანამატების
დასაფინანსებლად საჭირო ხარჯები;
საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე
მიიმართება 94.4 მლნ ლარი, მათ შორის ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ხაზით 25.3 მლნ ლარი. ამასთან, ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს პროექტის ფარგლებში ზოგიერთი
საჯარო სკოლის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებაზე მიმართული იქნება 40.6 მლნ ლარზე მეტი.
საქართველოს ენერგოსისტემის გასაუმჯობესებლად გამოყოფილია 103.0 მლნ ლარი;
სამედიცინო დაწესებულებების რეაბილიტაციასა და აღჭურვაზე მიიმართება 32.0 მლნ ლარი.
საქართველოს 2016 წლის ბიუჯეტის 8 თვის შესრულების მაჩვენებლები
2016 წლის იანვარ-აგვისტოში, ნაერთ ბიუჯეტში შემოსავლების სახით მობილიზებულია 6 131.0
მლნ ლარი, რაც წლიური საპროგნოზო მაჩვენებლის 63.9 პროცენტს შეადგენს. ხოლო გადასახადების
ფაქტიური მაჩვენებელი წლიური საპროგნოზო მაჩვენებლის 65.1 პროცენტია.
48
2016 წლის 8 თვის ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლების შესრულება
მლნ ლარი
2016 გეგმა
8 თვე ფაქტი
% შესრულება
9,590.0
6,131.0
63.9%
გადასახადები
8,685.0
5,655.3
65.1%
გრანტები
255.0
122.0
47.8%
სხვა შემოსავლები
650.0
353.7
54.4%
შემოსავლები
გრანტების სახით მობილიზებულია 122.0 მლნ ლარი, რაც წლიური საპროგნოზო მაჩვენებლის
(255.0 მლნ ლარი) 47.8%-ია.
სხვა შემოსავლების სახით მობილიზებულია 353.7 მლნ ლარი, რაც წლიური საპროგნოზო
მაჩვენებლის (650.0 მლნ ლარი) 54.4%-ია.
არაფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებულ იქნა 213.1 მლნ ლარი, რაც საპროგნოზო
მაჩვენებლის (280.0 მლნ ლარი) 76.1%-ია.
ფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებულ იქნა 44.8 მლნ ლარი, რაც საპროგნოზო
მაჩვენებლის (91.0 მლნ ლარი) 49.2%-ია.
საქართველოს 2017-2020 წლების შემოსულობების პროგნოზი
საშუალოვადიან
გათვალისწინებულ
იქნა
პერიოდში
საბიუჯეტო
ფისკალურ
სფეროში
შემოსულობების
გასატარებელი
პროგნოზული
გათვლებისას,
ღონისძიებებიდან
გამომდინარე
მოსალოდნელი ცვლილებები და მის მიერ გამოწვეული შესაძლო შედეგები. პროგნოზული გათვლებით,
2017 წლისთვის ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლის წილი მშპ-სთან 26.5%-ის,
ხოლო გადასახადების წილი 24.2%-ის დონეზე იქნება. 2018-2020 წლების საბიუჯეტო შემოსავლების
საპროგნოზო მაჩვენებელი მშპ-ს მიმართ საშუალოდ 26.4%, ხოლო საგადასახადო შემოსავლების წილი
საშუალოდ 24.2%-ის დონეზეა ნავარაუდევი.
2017 წელს ნაერთი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლების წილი მთლიანი შიდა პროდუქტის მიმართ
სავარაუდოდ 1.6%-ს გაუტოლდება. ხოლო არაფინანსური და ფინანსური აქტივების რეალიზაციიდან
მისაღები თანხების მოცულობა მშპ-თან მიმართებაში შესაბამისად 0.4 და 0.2 პროცენტი იქნება.
49
ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები
ტერიტორიული
ერთეულების
ბიუჯეტები
ნაერთი ბიუჯეტი
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
ტერიტორიული
ერთეულების
ბიუჯეტები
ნაერთი ბიუჯეტი
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
ტერიტორიული
ერთეულების
ბიუჯეტები
ნაერთი ბიუჯეტი
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
ტერიტორიული
ერთეულების
ბიუჯეტები
ნაერთი ბიუჯეტი
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
ტერიტორიული
ერთეულების
ბიუჯეტები
2020 წლის პროგნოზი
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
2019 წლის პროგნოზი
ნაერთი ბიუჯეტი
2018 წლის პროგნოზი
ტერიტორიული
ერთეულების
ბიუჯეტები
2017 წლის პროგნოზი
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
2016 წლის პროგნოზი
ნაერთი ბიუჯეტი
2015 წლის ფაქტი
8,964.3
8,170.5
2,038.0
9,590.0
8,555.0
1,955.0
9,715.0
8,715.0
1,945.0
10,620.0
9,570.0
2,000.0
11,410.0
10,330.0
2,130.0
12,405.0
11,290.0
2,315.0
8,010.8
7,549.6
461.2
8,685.0
7,980.0
705.0
8,850.0
8,170.0
680.0
9,650.0
8,920.0
730.0
10,470.0
9,700.0
770.0
11,450.0
10,650.0
800.0
გრანტები
319.9
315.6
1,245.6
255.0
255.0
920.0
265.0
265.0
945.0
330.0
330.0
950.0
330.0
330.0
1,050.0
330.0
330.0
1,200.0
სხვა
შემოსავლები
633.6
305.3
331.2
650.0
320.0
330.0
600.0
280.0
320.0
640.0
320.0
320.0
610.0
300.0
310.0
625.0
310.0
315.0
ხარჯები
7,917.1
7,875.0
1,286.3
8,485.0
8,115.0
1,290.0
8,885.2
8,565.2
1,265.0
9,307.0
8,977.0
1,280.0
9,611.0
9,335.0
1,326.0
10,158.0
9,957.0
1,401.0
1,601.7
1,376.8
224.9
1,670.0
1,440.0
230.0
1,742.8
1,442.8
300.0
1,745.0
1,445.0
300.0
1,720.0
1,420.0
300.0
1,810.0
1,500.0
310.0
1,203.1
946.2
256.9
1,240.0
990.0
250.0
1,365.6
1,105.6
260.0
1,395.0
1,125.0
270.0
1,400.0
1,110.0
290.0
1,530.0
1,210.0
320.0
პროცენტი
329.9
326.6
6.2
440.0
435.0
5.0
460.0
450.0
10.0
498.0
488.0
10.0
566.0
550.0
16.0
621.0
605.0
16.0
სუბსიდიები
735.8
255.8
480.0
675.0
250.0
425.0
680.4
300.4
380.0
758.0
358.0
400.0
807.0
397.0
410.0
859.0
429.0
430.0
გრანტები
20.0
1,261.3
0.0
40.0
960.0
0.0
63.0
993.0
15.0
85.0
1,020.0
15.0
100.0
1,130.0
20.0
115.0
1,290.0
25.0
სოციალური
უზრუნველყოფა
3,036.7
2,802.4
234.3
3,350.0
3,060.0
290.0
3,448.4
3,223.4
225.0
3,660.0
3,460.0
200.0
3,785.0
3,585.0
200.0
3,935.0
3,735.0
200.0
სხვა ხარჯები
989.9
905.9
84.0
1,070.0
980.0
90.0
1,125.0
1,050.0
75.0
1,166.0
1,081.0
85.0
1,233.0
1,143.0
90.0
1,288.0
1,188.0
100.0
საოპერაციო
სალდო
1,047.2
295.5
751.7
1,105.0
440.0
665.0
829.8
149.8
680.0
1,313.0
593.0
720.0
1,799.0
995.0
804.0
2,247.0
1,333.0
914.0
არაფინანსური
აქტივების
ცვლილება
1,421.1
690.3
730.8
1,493.0
972.0
521.0
1,526.0
890.0
636.0
1,875.0
1,225.0
650.0
2,195.0
1,380.0
815.0
2,477.0
1,577.0
900.0
ზრდა
1,776.4
977.6
798.8
1,773.0
1,197
576.0
1,676.0
980.0
696.0
1,985.0
1,295.0
690.0
2,275.0
1,430.0
845.0
2,527.0
1,627.0
900.0
კლება
355.3
287.3
68.0
280.0
225.0
55.0
150.0
90.0
60.0
110.0
70.0
40.0
80.0
50.0
30.0
50.0
50.0
დასახელება
შემოსავლები
გადასახადებ
ი
შრომის
ანაზღაურება
საქონელი და
მომსახურება
50
ტერიტორიული
ერთეულების
ბიუჯეტები
ნაერთი ბიუჯეტი
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
ტერიტორიული
ერთეულების
ბიუჯეტები
ნაერთი ბიუჯეტი
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
ტერიტორიული
ერთეულების
ბიუჯეტები
ნაერთი ბიუჯეტი
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
ტერიტორიული
ერთეულების
ბიუჯეტები
ნაერთი ბიუჯეტი
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
ტერიტორიული
ერთეულების
ბიუჯეტები
2020 წლის პროგნოზი
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
2019 წლის პროგნოზი
ნაერთი ბიუჯეტი
2018 წლის პროგნოზი
ტერიტორიული
ერთეულების
ბიუჯეტები
2017 წლის პროგნოზი
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
2016 წლის პროგნოზი
ნაერთი ბიუჯეტი
2015 წლის ფაქტი
მთლიანი სალდო
-373.9
-394.8
20.9
-388.0
-532.0
144.0
-696.2
-740.2
44.0
-562.0
-632.0
70.0
-396.0
-385.0
-11.0
-230.0
-244.0
14.0
ფინანსური
აქტივების
ცვლილება
592.3
561.2
28.5
424.0
290.0
144.0
464.0
420.0
104.0
610.0
560.0
90.0
619.0
635.0
19.0
845.0
836.0
54.0
ზრდა
694.5
633.1
72.5
515.0
380.0
145.0
555.0
510.0
105.0
720.0
650.0
110.0
785.0
725.0
110.0
976.0
926.0
110.0
კლება
102.2
71.9
44.0
91.0
90.0
1.0
91.0
90.0
1.0
110.0
90.0
20.0
166.0
90.0
91.0
131.0
90.0
56.0
ვალდებულების
ცვლილება
966.2
956.0
7.6
812.0
822.0
0.0
1,160.2
1,160.2
60.0
1,172.0
1,192.0
20.0
1,015.0
1,020.0
30.0
1,075.0
1,080.0
40.0
ზრდა
1,379.5
1,361.4
29.2
1,275.0
1,275.0
20.0
1,670.0
1,660.0
80.0
1,900.0
1,910.0
40.0
1,890.0
1,890.0
50.0
1,920.0
1,920.0
60.0
საგარეო
1,046.7
1,046.7
1,075.0
1,075.0
0.0
1,360.0
1,360.0
1,560.0
1,560.0
1,540.0
1,540.0
1,570.0
1,570.0
საშინაო
332.8
314.7
29.2
200.0
200.0
20.0
310.0
300.0
80.0
340.0
350.0
40.0
350.0
350.0
50.0
350.0
350.0
60.0
413.3
405.4
21.6
463.0
453.0
20.0
509.8
499.8
20.0
728.0
718.0
20.0
875.0
870.0
20.0
845.0
840.0
20.0
საგარეო
369.5
369.5
0.0
373.0
373.0
414.8
415
663.0
663.0
810.0
810.0
780.0
780.0
საშინაო
43.8
35.9
21.6
90.0
80.0
20.0
95.0
85.0
20.0
65.0
55.0
20.0
65.0
60.0
20.0
65.0
60.0
20.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
დასახელება
კლება
ბალანსი
51
თავი III
მხარჯავი დაწესებულებებისათვის გათვალისწინებული ასიგნებების და რიცხოვნობის ზღვრული
მოცულობები, მათ მიერ დაგეგმილი პროგრამები და მათი დაფინანსება
დასახელება
საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული
ორგანიზაციები
საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია
საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს
აპარატი
საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია
სახელმწიფო აუდიტის სამსახური
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
საქართველოს უზენაესი სასამართლო
საერთო სასამართლოები
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო
სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის
ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის,
მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთსა და ქალაქ
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტებში
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის
ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთის,
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის
ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის,
თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის,
წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის
მუნიციპალიტეტში
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის
ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის,
დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს,
სიღნაღის, ყვარლის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ
თელავის მუნიციპალიტეტში
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის
ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთის,
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ მცხეთის
მუნიციპალიტეტში
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის
ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონის,
ცაგერის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ამბროლაურის
მუნიციპალიტეტში
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის
ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის,
ახალქალაქის, ბორჯომის, ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ახალციხის
მუნიციპალიტეტში
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის
ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის,
თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის
მუნიციპალიტეტში
მომუშავეთა
რიცხოვნობა
2017 წელი
2018 წელი
2019 წელი
2020 წელი
1,331.0
60,131.0
62,977.6
65,960.0
69,089.0
150.0
9,800.0
9,800.0
9,800.0
9,800.0
38.0
1,800.0
1,800.0
1,800.0
1,800.0
262.0
370.0
500.0
99.0
184.0
1,783.0
80.0
17,000.0
14,517.2
60,500.0
3,410.0
7,700.0
55,000.0
2,700.0
17,000.0
14,952.7
63,377.0
3,410.0
8,000.0
58,140.0
2,700.0
17,000.0
15,402.3
25,475.0
3,410.0
8,500.0
60,140.0
2,700.0
17,000.0
15,864.4
64,527.0
3,410.0
9,000.0
61,140.0
2,700.0
34.0
850.0
850.0
850.0
850.0
32.0
685.0
685.0
685.0
685.0
33.0
800.0
800.0
800.0
800.0
33.0
800.0
800.0
800.0
800.0
32.0
635.0
635.0
635.0
635.0
32.0
615.0
615.0
615.0
615.0
32.0
650.0
650.0
650.0
650.0
33.0
990.0
990.0
990.0
990.0
52
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის
ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელის, ხაშურის
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ გორის
მუნიციპალიტეტში
ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში
ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო
მინისტრის აპარატი
დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო
მინისტრის აპარატი
შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის
საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის
აპარატი
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტრო
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის
სამინისტრო
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო
საქართველოს დაზვერვის სამსახური
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების
სამინისტრო
საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის
სამინისტრო
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან
იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და
ლტოლვილთა სამინისტრო
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტრო
საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების
დაცვის სამინისტრო
საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის
საქმეთა სამინისტრო
საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური
სამსახური
საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი
სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი
სსიპ – კონკურენციის სააგენტო
ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის
ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია - სამხრეთ
ოსეთის ადმინისტრაცია
საქართველოს საპატრიარქო
სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო
ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო
სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული
სამსახური – საქსტატი
სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო
ზედამხედველობის სამსახური
სსიპ - საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო
სააგენტო
33.0
675.0
675.0
675.0
675.0
60.0
3,100.0
3,350.0
3,500.0
3,500.0
20.0
1,200.0
1,200.0
1,200.0
1,200.0
31.0
1,350.0
1,400.0
1,400.0
1,400.0
4,785.0
85,000.0
85,000.0
85,000.0
85,000.0
804.0
92,450.0
85,340.0
85,340.0
85,340.0
376.0
226,400.0
282,200.0
292,200.0
299,200.0
1,745.0
63,800.0
73,500.0
78,500.0
78,500.0
4,967.0
146,000.0
151,000.0
156,000.0
156,000.0
760.0
42,257.0
29,908.0
0.0
105,600.0
665,000.0
585,000.0
14,000.0
111,000.0
672,700.0
586,600.0
14,000.0
111,000.0
672,700.0
586,600.0
14,000.0
116,000.0
672,700.0
585,600.0
14,000.0
1,645.0
931,945.0
943,750.0
972,900.0
1,012,100.0
6,964.0
96,450.0
96,710.0
96,710.0
96,710.0
285.0
85,000.0
94,800.0
104,800.0
109,800.0
3,225.0
3,330,000.0
3,460,000.0
3,540,000.0
3,640,000.0
144.0
1,259.0
31,000.0
204,060.0
31,000.0
206,000.0
31,000.0
210,000.0
31,000.0
210,000.0
2,057.0
33,400.0
34,400.0
35,000.0
35,000.0
349.0
98,275.0
103,500.0
105,000.0
110,000.0
3,634.0
55,000.0
55,000.0
55,000.0
55,000.0
123.0
184.0
43.0
4,500.0
47,513.0
1,800.0
5,445.0
53,408.0
1,800.0
5,990.0
58,881.0
1,800.0
6,590.0
64,604.0
1,800.0
90.0
3,500.0
3,500.0
3,500.0
3,500.0
0.0
25,000.0
25,000.0
25,000.0
25,000.0
0.0
3,000.0
3,000.0
3,000.0
3,000.0
221.0
7,800.0
8,600.0
9,000.0
9,100.0
39.0
1,300.0
1,300.0
1,300.0
1,300.0
38.0
2,300.0
2,300.0
2,300.0
2,300.0
53
სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის
აპარატი
საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა
სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური
სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური
სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო
სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის
სამსახური
ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი
სსიპ -განათლების საერთაშორისო ცენტრი
საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და
კრიზისების მართვის საბჭოს აპარატი
საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების
სამსახური
სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული
აკადემია
26.0
1,140.0
1,200.0
1,200.0
1,200.0
43.0
1,900.0
1,900.0
1,900.0
1,900.0
43.0
240.0
106.0
22.0
1,300.0
4,900.0
5,350.0
5,370.0
1,300.0
6,100.0
5,350.0
5,370.0
1,300.0
6,400.0
5,350.0
5,370.0
1,300.0
6,900.0
5,350.0
5,370.0
32.0
2,150.0
2,150.0
2,150.0
2,150.0
7.0
12.0
260.0
6,195.0
260.0
6,200.0
260.0
6,200.0
260.0
6,200.0
78.0
3,800.0
3,800.0
3,800.0
3,800.0
3,850.0
110,000.0
115,000.0
120,000.0
125,000.0
168.0
3,850.0
3,850.0
3,850.0
3,850.0
მხარჯავი დაწესებულებებისათვის გათვალისწინებული ასიგნებები 2017 წლის სახელმწიფო
ბიუჯეტის პროექტში გადანაწილდეს შემდეგი პრიორიტეტების ფარგლებში:
ხელმისაწვდომი ხარისხიანი ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა;
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
განათლება, მეცნიერება და პროფესიული მომზადება
მაკროეკონომიკური სტაბილურობა და საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესება
ინსტიტუციონალური განვითარება და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერა
იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა სახელმწიფო მხარდაჭერა და
რეინტეგრაციის ხელშეწყობა
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
საერთაშორისო ურთიერთობები და ევროატლანტიკურ სივრცეში ინტეგრაცია
სოფლის მეურნეობა
სასამართლო სისტემა
გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსების მართვა
54
ძირითადი მიმართულებები 2017-2020 წლებისათვის
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
სახელმწიფო ფინანსების მართვა
მაკროეკონომიკური ანალიზის და პროგნოზირების გასაუმჯობესებლად მეთოდოლოგიის დახვეწა და
მისი არეალის გაფართოება, გრძელვადიანი პროგნოზირების გაუმჯობესება, მაკროეკონომიკური
განვითარების სცენარების მოდელირების სრულყოფა, ფისკალური რისკების მართვის და შეფასების
სისტემის ჩამოყალიბება;
ხარჯების საშუალოვადიანი გეგმებისა და წლიური ბიუჯეტების პროექტების მომზადება, სახელმწიფოს
ფუნქციებისა და ვალდებულებების შესასრულებლად სათანადო რესურსების მობილიზებისა და
ეფექტურად განაწილების მიზნით;
სახელმწიფო ფინანსების მართვა და ფისკალური წესების შემდგომი რეგულირება სტაბილური
ფისკალური
პარამეტრების
მიღწევის
მიზნით,
საერთაშორისოდ
აღიარებული
საუკეთესო
გამოცდილების შესაბამისად;
საბიუჯეტო პროცესის კალენდრით გათვალისწინებული ეტაპების ჯეროვანი შესრულება;
ადგილობრივი თვითმმართველობის ერთეულებისა და საჯარო სამართლის იურიდიული პირების
ანგარიშების სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშთა სისტემაში და ბიუჯეტის მართვის ერთიან
ელექტრონულ სისტემაში სრულად მოქცევა;
საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმების შემდგომი ეტაპების დაგეგმვა საბიუჯეტო პროცესის,
ბიუჯეტის დაგეგმვისა და აღსრულების შემდგომი განვითარების მიზნით (მათ შორის, პროგრამული
ბიუჯეტის და საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმების მომზადების კოორდინაცია, საინვესტიციო
პროექტების
მომზადება/განხორციელების
მეთოდოლოგიის
პილოტირება/სრულად
დანერგვის
კოორდინაცია);
საგადასახადო პოლიტიკის შემდგომი სრულყოფა, მათ შორის საკანონმდებლო ბაზის შემდგომი
გაუმჯობესების და ევროკავშირთან
ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში ევროკავშირის
დირექტივებთან ჰარმონიზების მიზნით, გადასახადის გადამხდელებს შორის საგადასახადო ტვირთის
უკეთესი განაწილება, მეწარმეთა მოთხოვნებისა და საჭიროებების მაქსიმალურად გათვალისწინება,
საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესება, საგადასახადო შემოსავლების სახით ბიუჯეტში სათანადო
რესურსის მობილიზების უზრუნველყოფა;
სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის რეფორმის ფარგლებში შიდა აუდიტის სუბიექტების
საქმიანობის საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფა, ფინანსური მართვისა და
კონტროლის სისტემის სრულყოფილი ფუნქციონირება;
55
სათანადო ფინანსური რესურსის მობილიზებისათვის დონორ ორგანიზაციებთან და საერთაშორისო
საფინანსო ინსტიტუტებთან ეფექტური თანამშრომლობის შენარჩუნება საქართველოს მთავრობის მიერ
განსაზღვრული
პრიორიტეტული
პროგრამების
და
ინფრასტრუქტურული
პროექტების
დასაფინანსებლად;
დამატებითი საინვესტიციო რესურსების მოზიდვის პარალელურად სახელმწიფო საგარეო ვალის
მართვის
ეფექტური
სისტემის
ჩამოყალიბება,
ვალის
მდგრადობის
შენარჩუნება,
როგორც
მიზნით,
სხვადასხვა
საშუალოვადიან, ასევე გრძელვადიან პერიოდში;
საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანიებთან ურთიერთობის კოორდინაცია;
სახელმწიფო
ფასიანი
ქაღალდების
ბაზრის
შემდგომი
განვითარების
ინსტრუმენტების გამოყენება, არსებული ფისკალური და მონეტარული პოლიტიკის მიზნების
შესაბამისად;
ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს ინტეგრაციასთან დაკავშირებული საკითხების
შესრულების კოორდინაცია საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს კომპეტენციის ფარგლებში და
აღებული ვალდებულებების შესრულების მონიტორინგი;
IPSAS სტანდარტების შესაბამისად, დარიცხვის მეთოდზე დაფუძნებული სააღრიცხვო სისტემის
შემოღება.
შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება
საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფა და საბაჟო პროცედურების დახვეწა, გადამხდელთა მომსახურების
გაუმჯობესების მიზნით ელექტრონული მომსახურების განვითარება;
საგადასახადო ადმინისტრირების შემდგომი გამარტივება, სრულყოფილი კონტროლის პროცედურების
დანერგვა;
ნებაყოფლობითი კანონმორჩილების წახალისება, გადამხდელთა ინფორმირებულობის დონის ამაღლება;
მომსახურების პოტენციალის გაძლიერების და გადამხდელთა კმაყოფილების ხარისხის ამაღლების
მიზნით, მომსახურების დარბაზების თანამედროვე სტანდარტებით მოწყობა, მოძრავი სერვისცენტრების
დანერგვა,
რაც
კიდევ
უფრო
კომფორტულს
გახდის
მომსახურების
პროცესს
გადამხდელისათვის.
ევროკავშირთან ინტეგრაციული პროცესის ხელშეწყობა;
საგადასახადო შემოწმების პროცედურების მართვის კომპიუტერიზაცია;
საბაჟო პროცედურების გამარტივება;
მგზავრების შესახებ მონაცემების (API–PNR) და ტვირთების შერჩევის (WCO CTS) სისტემების დანერგვა,
მონაცემების წინასწარ დამუშავების, საბაჟო კონტროლის გაძლიერების და საბაჟო კონტროლის
56
ღონისძიებების (მათ შორის, საგადასახადო კანონმდებლობის დარღვევების გამოვლენის, აღკვეთის და
პრევენციის) ეფექტური განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით.
ვაჭრობის ხელშეწყობის ინსტრუმენტებისა და საბაჟო, სანიტარიული, ფიტოსანიტარიული სასაზღვრო
კონტროლის აღსრულების გაუმჯობესება.
ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია
საფინანსო
და
ეკონომიკურ
სფეროში
დანაშაულის
წინააღმდეგ
ბრძოლა,
ქვეყანაში
ჯანსაღი,
კონკურენტუნარიანი გარემოს ხარისხის ამაღლება, კანონიერი სამეწარმეო საქმიანობის დაცვა და
სამსახურში მწყობრი სისტემის ჩამოყალიბება;
საქართველოსა
და
საზღვარგარეთის
ქვეყნებში
პერსონალის
შერჩევის
კრიტერიუმებისა
და
პროცედურების კუთხით დაგროვილი გამოცდილების შესწავლა;
საქართველოს ეკონომიკურ საზღვრებზე კონტროლის გამკაცრება გადასახადების გადახდაზე თავის
არიდების აღკვეთის მიზნით, პრევენციული ღონისძიებების გატარება დანაშაულის ჩადენის აღკვეთის
მიზნით.
ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური უზრუნველყოფა
ფინანსთა სამინისტროს ეფექტიანი ფუნქციონირებისთვის საჭირო საინფორმაციო-საკომუნიკაციო
ინფრასტრუქტურის
შექმნა,
განვითარება,
მომსახურება,
მდგრადობისა
და
საიმედოობის
უზრუნველყოფა;
ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაციული და ანალიტიკური მხარდაჭერა;
ფინანსთა სამინისტროსთვის მნიშვნელოვანი IT პროდუქტების, ელექტრონული სერვისებისა და
მომსახურების კვლევა და ანალიზი;
პროგრამული უზრუნველყოფის ახალი სისტემების შექმნა, დანერგვა და მომსახურება;
ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაციული და კიბერ უსაფრთხოების ხელშეწყობა;
ელექტრონული
მთავრობის
კომპონენტების
განვითარება
და
შესაბამისი
სახელმწიფო
და
მუნიციპალური სერვისების მიწოდება;
ფინანსთა სამინისტროს საინფორმაციო სისტემების ქვეყნის საინფორმაციო-საკომუნიკაციო სივრცეში
ინტეგრაცია.
საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება
საქართველოს
ფინანსთა
სამინისტროს
სისტემის
წარმომადგენელთა
კვალიფიკაციის
ამაღლება
ტრენინგის საჭიროებათა ანალიზის განხორციელების ხელშეწყობისა და გეგმით გათვალისწინებული
57
სასწავლო პროექტების განხორციელების გზით, ასევე, პროფესიულ განვითარებაზე მიმართული
პროგრამების ორგანიზების საშუალებით;
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სისტემის, ასევე, სხვა დაინტერესებული ორგანიზაციების
ხელშეწყობა ახალი კადრების შერჩევაში პროფესიული და საკვალიფიკაციო ტესტირების პროცესების
ორგანიზების გზით;
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ ინიცირებული რეფორმების ხელშეწყობა მათ დანერგვასთან
დაკავშირებული ტრენინგების ორგანიზების საშუალებით;
კერძო
სექტორის
განვითარების,
ასევე,
საბიუჯეტო
დაფინანსებზე
მყოფი
ორგანიზაციების
წარმომადგენლების კვალიფიკაციის ამაღლებისკენ მიმართული სასწავლო - შემეცნებითი, სემინარული
და საკონფერენციო ტიპის პროექტების განხორციელება;
პროფესიული ცოდნის დონის ამაღლების მიზნით, საერთაშორისო და უცხოურ ორგანიზაციებთან და
სასწავლო დაწესებულებებთან ერთად სასწავლო პროგრამების შემუშავება-განხორციელება, მათ შორის,
ნიდერლანდების ფინანსთა სამინისტროსთან გაფორმებული თანამშრომლობის მემორანდუმისა და
საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან ერთად განხორციელებული სასწავლო პროგრამის ფარგლებში.
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობა
საქართველოში ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის სფეროს სახელმწიფო
ზედამხედველობა;
კერძო სამართლის სუბიექტების შესახებ ფინანსური და მმართველობითი მონაცემების შემცველი სანდო
საინფორმაციო სისტემის (ანგარიშგებების პორტალი და აუდიტორთა რეესტრი) შექმნა და მართვა, რაც
ხელს შეუწყობს დაინტერესებულ მხარეებს (ინვესტორები, კრედიტორები, მომწოდებლები, ბანკები,
მარეგულირებელი ორგანოები, სახელმწიფო უწყებები)
სწორი ეკონომიკური გადაწყვეტილებების
მიღებაში.
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის სფეროებში ერთიანი პოლიტიკის შემუშავების
უზრუნველყოფა,
ანგარიშგებისა
და
აუდიტის
საერთაშორისო
სტანდარტების
ყოველწლიური
განახლება, გარკვეული კატეგორიის საწარმოებისათვის და ა(ა)იპ-ებისათვის ფინანსური ანგარიშგების
სტანდარტების დადგენა;
საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკაზე დაყრდნობით ბუღალტრებისა და აუდიტორების პროფესიული
განათლების სისტემის რეფორმირება და მონიტორინგი.
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება
ქვეყნის მდგრადი ეკონომიკური განვითარების და ეკონომიკის ინკლუზიური ზრდის მიზნით, მაღალი
ტემპების უზრუნველმყოფი ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება;
58
ეკონომიკური ზრდის პოლიტიკის ფორმირების პროცესის ორგანიზება დაინტერესებული მხარეების
ჩართულობით;
ეკონომიკის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანი მიმართულებების იდენტიფიცირება;
მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების სტრატეგიის და შესაბამისი სამოქმედო გეგმით
განსაზღვრულ ღონისძიებათა შესრულების კოორდინაცია;
ქვეყნის ეკონომიკის კონკურენტუნარიანობის უზრუნველსაყოფად ეკონომიკის სხვადასხვა სექტორების
პოტენციალის, შესაძლებლობების და კონკურენტუნარიანობის შეფასება და ანალიზი;
საერთაშორისო რეიტინგებში საქართველოს პოზიციების სარეიტინგო მდგომარეობის გაუმჯობესების
მიზნით
შესაბამისი მარეგულირებელი საკანონმდებლო ბაზის იდენტიფიცირება და მომზადება და
დანერგილი რეგულაციების გავლენის შეფასება ბიზნეს გარემოზე.
არსებული კანონმდებლობის, აგრეთვე ახალი ნორმატიული აქტების პროექტების სამეწარმეო გარემოზე
მარეგულირებელი გავლენის შეფასება (RIA) და ბიზნეს გარემოს ხელშემწყობი საკანონმდებლო
ინიციატივების შემუშავება და შესაბამისი ნორმატიული აქტების მომზადება;
მაკროეკონომიკური
სტაბილურობისა
და
საინვესტიციო
გარემოს
გაუმჯობესების
მიზნით
მაკროეკონომიკური სტატისტიკური მონაცემების ანალიზი და შესაბამისი ანგარიშის მომზადება;
ორმხრივი, რეგიონალური და მრავალმხრივი სავაჭრო ურთიერთობების, ასევე პრეფერენციული და
თავისუფალი
ვაჭრობის
რეჟიმების
განვითარება.
ევროკავშირთან
ღრმა
და
ყოვლისმომცველი
თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების გამოყენების ხელშეწყობა ვაჭრობაში ტექნიკური ბარიერების
შემცირების და ქვეყანაში წარმოებული პროდუქტისა და მომსახურების საერთაშორისო და ევროპულ
მოთხოვნებთან შესაბამისობის ხელშეწყობა.
ქვეყნის ეკონომიკური განვითარებისათვის ორმხრივი და მრავალმხრივი თანამშრომლობის გაღრმავება
და საქართველოს საერთაშორისო და ევროპულ ეკონომიკურ სივრცეში ინტეგრაცია;
რეგიონალური
და მრავალმხრივი სავაჭრო ურთიერთობებისა და რეჟიმების ანალიზი და მათი
განვითარებისათვის რეკომენდაციების მომზადება;
ექსპორტის
ხელშეწყობისათვის
საქართველოს
საგარეო
ვაჭრობის შედეგების
ანალიზი,
ახალი
საექსპორტო ბაზრებისა და პროდუქციის იდენტიფიკაცია და სავაჭრო ბალანსის გაუმჯობესებისათვის
რეკომენდაციების შემუშავება;
საინვესტიციო ხელშეკრულებების პროექტებისათვის საკონსულტაციო მომსახურების გაწევა;
ქვეყნის მდგრადი განვითარების მიზნით „მწვანე ზრდის“ ეროვნული სტრატეგიის მომზადება;
მშენებლობაში, მრეწველობასა და ტრანსპორტის სფეროებში ენერგოეფექტურობის საკანონმდებლო
ბაზის შექმნა და რესურსდამზოგავი ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა;
მდგრადი
განვითარება
უზრუნველყოფს
გარემოსა
და
ბუნებრივი
რესურსების
რაციონალურ
გამოყენებას, ახლანდელი და მომავალი თაობების ინტერესების გათვალისწინებით;
59
ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში ეროვნული კანონმდებლობის ევროკავშირის
საკანონმდებლო
აქტებთან
და
საერთაშორისო
სამართლებრივ
ინსტრუმენტებთან
დაახლოების
ფარგლებში 2018 წლის 31 დეკემბრიდან შეასრულებს დირექტივა 2010/30/EU -ის მოთხოვნებს. ამ
ვალდებულების შესასრულებლად ქვეყანას სჭირდება შესაბამისი ღონისძიებების გატარება, რომლებიც
უნდა
შემუშავდეს
ეკონომიკისა
და
მდგრადი
განვითარების
სამინისტროს
საქვეუწყებო
ორგანიზაციებთან ერთად; ამავდროულლად, სამინისტრო დანიის საერთაშორისო განვითარების
სააგენტოსთან
ერთად
(Danish
International
Development
Agency)
იმუშავებს
პროექტზე
„ენერგოეფექტურობისა და მდგარდი ენერგეტიკის მხარდაჭერა საქართველოში“, რომლის ფარგლებშიც
ევროკავშირის დირექტივების გათვალისწინებით შემუშავდება და დაინერგება საყოფაცხოვრებო
მოწყობილობების მიერ ენერგიის მოხმარების აღმნიშვნელი მარკირების სისტემა. თბილისის აბრეშუმის
გზის
გამართვა
და
საინვესტიციო
პროექტების
შესახებინფორმაციის
მიწოდება
ფორუმის
მონაწილეებისთვის;
არსებული სოციალური საპენსიო სისტემის მოდიფიკაცია და კერძო დაგროვებითი საპენსიო სისტემის
დანერგვა;
საქართველოში კაპიტალის ლიკვიდური ბაზრის განვითარების ხელშეწყობა;
საქართველოს ინტეგრაცია საერთაშორისო სატრანსპორტო სისტემებში და ქვეყნის სატრანზიტო
პოტენციალის განვითარება. ტრანსპორტის ეროვნული პოლიტიკის დოკუმენტის და მისი სამოქმედო
გეგმის
შემუშავება,
საქართველო-ევროკავშირის
ასოცირების
შესახებ
შეთანხმების
(AA)
და
ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების
(DCFTA)
ფარგლებში
დირექტივების
და
რეგულაციების
იმპლემენტაცია
და
რეგიონალური
მნიშვნელობის ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება;
აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის განხორციელების ხელშეწყობის პროექტის
ფარგლებში
საქართველოში
ლოგისტიკის
დარგის
განვითარება
(პროექტი
მსოფლიო
ბანკის
მხარდაჭერით ხორციელდება);
ანაკლიის ღრმაწყლოვნი ნავსადგურის პროექტის ფარგლებში სანავსადგურე ინფრასტრუქტურის
განვითარება, მათ შორის ნავსადგურთან დამაკავშირებელი კომუნიკაციის შექმნის ხელშეწყობა;
საავტომობილო, საზღვაო და სამოქალაქო ავიაციის სფეროში ორმხრივი სამთავრობათაშორისო
შეთანხმებების გაფორმება სხვადასხვა ქვეყნებთან;
მრავალმხრივი სამთავრობოთაშორისო შეთანხმებების გაფორმება, რომელიც ითვალისწინებს ქვეყნებს
შორის
ერთიანი
სატრანსპორტო
სისტემების
შექმნას,
ინფრასტრუქტურის
გაუმჯობესებას,
კონკურენტუნარიანი გადაზიდვის ტარიფების დაწესებას და საბაჟო პროცედურების გამარტივებას;
სამოქალაქო ავიაციისა და საზღვაო ტრანსპორტის სფეროებში მომხდარი სატრანსპორტო შემთხვევებისა
და ინციდენტების მოკვლევის და პრევენციული ზომების გატარება და რეკომენდაციების შემუშავება;
ქვეყნის სივრცითი მოწყობის გენერალური სქემის, მუნიციპალიტეტების სივრცითი მოწყობის გეგმების,
დასახლებათა მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმებისა და განაშენიანების რეგულირების გეგმების
60
შემუშავების უზრუნველყოფა, აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების სივრცითი
მოწყობის სქემების შემუშავების ხელშეწყობა;
სამშენებლო სფეროში საქართველოს კანონმდებლობის დაახლოება ევროპულ ნორმებთან, ევროკოდების
თარგმნა ქართულ ენაზე და ევროკოდების ეროვნული დანართების შემუშავება;
საგანგებო სიტუაციებში შფერხების გარეშე მუშაობის უზრუნველყოფა, საფოსტო სფეროს რეფორმა და
საფოსტო სფეროს საკანონმდებლო ნორმატიული აქტების პროექტების შემუშავება.
ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება
საქართველოს კანონმდებლობის ევროკავშირის კანონმდებლობასთან დაახლოება;
ბაზარზე ზედამხედველობის სისტემის განვითარება ევროკავშირში არსებული საუკეთესო პრაქტიკის
შესაბამისად;
საკანონმდებლო ვაკუუმის აღმოსაფხვრელად შესაბამის სფეროებში ტექნიკური რეგლამენტების
შემუშავება.
სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს განვითარება
საქართველოს სტანდარტების და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს მომსახურების სფეროს და
დიაპაზონის გაფართოება, CIB პროგრამის II ეტაპის ფარგლებში ეტალონური ბაზის განახლება;
საქართველოს
სტანდარტების
და
მეტროლოგიის
ეროვნული
სააგენტოს
მეტროლოგიისა
და
სტანდარტიზაციის საერთაშორისო და რეგიონულ ორგანიზაციებში ინტეგრაცია;
ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის (DCFTA), ტექნიკური ბარიერები ვაჭრობაში
(TBT) ნაწილის შესაბამისად და მეტროლოგიისა და სტანდარტიზაციის სფეროში საერთაშორისო
აღიარების მიღწევა.
აკრედიტაციის პროცესის მართვა და განვითარება
პროდუქტის სერტიფიკაციის ორგანოების და პერსონალის სერტიფიკაციის ორგანოების აკრედიტაციაში
სრულად დანერგვა (ISO/IEC 17065-ის, ISO/IEC 17024-ის და ISO/IEC 17025-ის ბოლო ვერსიები);
შესაბამისობის შეფასების ბაზარზე აკრედიტაციის ახალი მიმართულებების შეთავაზება. კერძოდ,
საკვალიფიკაციო გამოცდების ჩამტარებელი პირების აკრედიტაციის სქემის შემუშავება საერთაშორისო
სტანდარტის ისო/იეკ 17043-ის შესაბამისად;
61
ევროპული დახმარების (CIB) ინსტრუმენტის ფარგლებში, ევროკავშირის პრაქტიკასთან აკრედიტაციის
ცენტრის შემდგომი დაახლოების პროექტის განხორციელება და აკრედიტაციის საერთაშორისო და
რეგიონული ორგანიზაციების ხელმომწერ მხარედ გახდომა EA-ს (EA – European Cooperation for
Accreditation) BLA.
ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა
საქართველოში ტურიზმის შემდგომი განვითარებისათვის:
მცირე ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა და ტურისტების მოზიდვის ხელშეწყობა;
საერთაშორისო და ტურისტულ გამოფენა-ბაზრობებში მონაწილეობა;
მსოფლიოს
წამყვანი
ტუროპერატორებისა
და
მასმედიის
წარმომადგენლებისთვის
პრეზენტაციების, პრესტურებისა და გაცნობითი ტურების მოწყობა;
მსოფლიოს წამყვან ტელეარხებზე რეკლამების განთავსება, ინტერნეტსივრცეში მარკეტინგული
კამპანიის სწრაფად და ეფექტიანად განხორციელება;
კონკრეტული მიმართულებების პოტენციალის კვლევა და შემუშავებული მარშრუტების
მარკირების ჩატარება;
ტურისტულად მიმზიდველ დიდ ქალაქებში საინფორმაციო დაფების განთავსება;
ტურიზმის განვითარებისათვის კურორტებისა და საკურორტო პოტენციალის კვლევა;
ტურიზმის სფეროში კერძო სექტორის განვითარება, ხელშეწყობა და წახალისება.
სახელმწიფო ქონების მართვა
სახელმწიფო ქონების მართვა და ადმინისტრირება;
„აწარმოე
საქართველოში“
სამთავრობო
პროგრამის
„ინფრასტრუქტურაზე
(უძრავი
ქონება)
ხელმისაწვდომობა“ კომპონენტით გათვალისწინებული ღონისძიებების განხორციელბა;
მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებისა და მართვის ეფექტური სისტემების ჩამოყალიბების
უზრუნველსაყოფად დოკუმენტური არქივის ელექტრონიზაცია და სისტემატიზაცია;
სახელმწიფო
ქონების
განკარგვის
პროცესების
შესახებ
ინფორმაციის
ხელმისაწვდომობის
გაუმჯობესების მიზნით „სოფლიდან გაუსვლელად“ პროექტის განხორციელება, რომელიც ხელს
შეუწყუობს სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს საქმიანობის პოპულარიზაციას რეგიონებში და
შესაბამისად ლოკალურ დონეზე სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ობიექტების ეფექტურ
განკარგვას;
62
სახელმწიფო ქონების ინვენტარიზაციის სრულმასშტაბიანი პროექტის განხორციელება სახელმწიფო
ქონების ერთიანი მონაცემთა ბაზის შექმნის, გამოუყენებელი აქტივების ეკონომიკურ ბრუნვაში
ჩართვისა და მასზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით;
სახელმწიფო ქონების მოვლა-პატრონობისა და დაცვის უზრუნველყოფა.
მეწარმეობის განვითარება
„აწარმოე საქართველოში“ სახელმწიფო პროგრამის მიზანია საქართველოში მეწარმეობის განვითარება,
მეწარმე
სუბიექტების
მხარდაჭერა,
ახალი
გაფართოების/გადაიარაღების
ხელშეწყობა
საექსპორტო
ზრდა
პოტენციალის
და
ფინანსებზე,
საწარმოების
კერძო
უძრავ
შექმნის/არსებული
სექტორის
ქონებასა
საწარმოების
კონკურენტუნარიანობისა
და
ტექნიკურ
და
დახმარებაზე
ხელმისაწვდომობის საშუალებით, აგრეთვე მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობა რეგიონებში და
საქართველოში კინოწარმოების განვითარება;
ექსპორტის განვითარება და ხელშეწყობა, საქართველოს საექსპორტო პოტენციალის პოპულარიზაცია
ქვეყნის გარეთ, სხვადასხვა საერთაშორისო ბაზრებზე, საექსპორტო ბაზრების დივერსიფიცირება,
ბაზრის კვლევებისა და კონსულტაციების მეშვეობით ადგილობრივი ექსპორტზე ორიენტირებული
კომპანიების უნარების ამაღლება და ქართული პროდუქციის კონკურენტუნარიანობის გაზრდა. ევროპის
მეწარმეთა ქსელში ჩართვა. DCFTA-ს მოთხოვნებთან დაკავშირებით მეწარმეების ცნობიერების ამაღლება
და მათი იმპლემენტაციისთვის ტექნიკური დახმარების გაწევა.
საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება
ქვეყნის ეკონომიკის მდგრადი განვითარების მიზნით ინოვაციების ინფრასტრუქტურის განვითარება,
რომელიც ითვალისწინებს დარგობრივი სამრეწველო ონოვაციების ლაბორატორიების (ფაბლაბების)
ფორმირებას საქართველოს მაშტაბით;
„ფაბლაბის“ ტექნოლოგიური პლათფორმის ჩართვა სკოლებისა და უნივერსიტეტების სასწავლო
პროგრამებში;
STEM საგნების სწავლების დონის ამაღლება;
საქართველოს მასშტაბით ტრენინგებისა და სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება (მათ შორის 40,000
აუთსორსზე
ორიენტირებული
სპეციალსიტის
მომზადება
საინფორმაციო
ტექნოლოგიების
პრიორიტეტული მიმართულებებით);
სტარტაპების დაფინანსება (მინი გრანტები).
63
საქართველოს მიერ საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების ფარგლებში
საქართველოს აეროპორტებში „გათავისუფლებული ფრენების" მომსახურების ხარჯების
ანაზღაურება (მათ შორის, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა
საქართველოს ევროპის ერთიან საჰაერო სივრცეში ინტეგრაციის პროცესის გაღრმავება;
საერთაშორისო ანტიტერორისტული საქმიანობის ხელშეწყობა კომპეტენციის ფარგლებში;
ფრენების უსაფრთხოებისა და საავიაციო უშიშროების დონის ამაღლება;
აშშ-ს სამხედრო ავიაციის საჰაერო ნავიგაციით და პილოტაჟით უზრუნველყოფა;
ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების წევრ სახელმწიფოებსა და „პარტნიორობა მშვიდობისათვის“
პროგრამაში მონაწილე სხვა სახელმწიფოებს შორის შეთანხმებით გათვალისწინებული პირობების
შესრულების უზრუნველყოფა.
ბაქო - თბილისი - ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობისათვის მარაბდა - ახალქალაქი
- კარწახის მონაკვეთზე კერძო საკუთრებაში არსებული მიწების გამოსყიდვა- კომპენსაცია
ბაქო-თბილისი-ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობისათვის მარაბდა-ახალქალაქი-კარწახის
მონაკვეთზე კერძო საკუთრებაში არსებული მიწების გამოსყიდვა-კომპენსაციის უზრუნველყოფა.
ინოვაციური ეკოსისტემის განვითარება (IBRD)
ინოვაციებისათვის
შესაბამისი
ინფრასტრუქტურის
განვითარების
უზრუნველყოფა,
რომელიც
ითვალისწინებს რეგიონებსა და სოფლებში ინოვაციური ცენტრების ფორმირებას;
მომავლის სპეციალობების მიმართულებით კვალიფიციური კადრების გადამზადება, ტრენერების
მომზადება და ასევე, დამწყები მაღალტექნოლოგიური კომპანიების კონკურენტუნარიანობის ამაღლება;
საგრანტო პროგრამების განხორციელება, რომლებიც ითვალისწინებენ ინოვაციური პროექტების
სხვადასხვა ფაზების დაფინანსებას;
ინტერნეტიზაციისა და კომპიუტერიზაციის პროგრამების დაფინანსება (მათ შორის კომპიუტერული
წიგნიერებისა და ელექტრონული კომერციის განვითარება).
სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია
საზღვაო სავაჭრო ფლოტსა და საზღვაო ტრანსპორტის ინფრასტრუქტურაში დასაქმების მიზნით
კვალიფიციური კადრების მომზადება
64
სსიპ - სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო
„საქართველოსა და ევროკავშირსა და მის წევრ სახელმწიფოებს შორის ერთიანი საჰაერო სივრცის
შესახებ’’ (ECAA) შეთანხმების გათვალისწინებული რეგულაციებისა და დირექტივების ქართულ
საავიაციო კანონმდებლობაში ასახვა;
საქართველოს
საავიაციო
დარგისათვის
პრიორიტეტული
რეგულაციებისა
და
დირექტივების
განსაზღვრა, მათი დანერგვის დროში გაწერა, სამართლებრივი ანალიზი და ამ მიზნით, შესაბამისი
დასკვნებისა და წინადადებების შემუშავება;
ევროპის საავიაციო უსაფრთხოების სააგენტოს (EASA) PART 145-ის, PART M-ის, PART 147-ის და PART
66- ის რეგლამენტების დანეგრვა;
სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის (ICAO) აუდიტის შედეგად გამოვლენილი
ნაკლოვანებების გამოსასწორებლად მაკორექტირებელი ღონისძიებების ამუშავება;
ფრენის უსაფრთხოების ინსპექტორების გადამზადება.
სსიპ - საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო
საქართველოს საზღვაო დროშის ცნობადობის ამაღლება და გემების მოზიდვა საქართველოს დროშის
ქვეშ რეგისტრაციის მიზნით (0%-იანი დაკავებების კოეფიციენტი ქართული დროშის ქვეშ მცურავ
გემებზე);
საერთაშორისო სტანდარტის (ISO 9001:2015 და 27001:2011) დანერგვა;
საკანონმდებლო ცვლილებების მომზადება.
სსიპ - სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო
საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტის მომზადება;
ელექტრონული აღრიცხვის ბაზის სისტემის სრულყოფა;
სააგენტოს სპეციალისტთა და მეწარმეთა (მენეჯერები/მძღოლები) გადამზადება;
თანამედროვე სიმულატორების დანერგვა;
საერთაშორისო აქტივობების გაძლიერება;
ეკოლოგიურად სუფთა ტრანსპორტის განვითარების ხელშეწყობა;
65
ტრენინგ-ცენტრების მშენებლობა.
სსიპ - საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური 16
საქართველოს საზღვაო პასუხისმგებლობის ზონაში და სანაპირო ზოლში უსაფრთხო ნაოსნობის
უზრუნველყოფა;
საქართველოს ტერიტორიულ წყლებსა და სანაპიროზე თანამედროვე სანავიგაციო საშუალებების და
მოწყობილობების მუდმივი ჩანაცვლება, განახლების უზრუნველყოფა;
საქართველოს ტერიტორიულ წყლებსა და სანაპიროზე თანამედროვე სანავიგაციო საშუალებების
დანერგვის უზრუნველყოფა;
მეტეოროლოგიურ-ოკეანოგრაფიული ტივტივა - მასზე განთავსებული სპეციალური სენსორებით
შესაძლებელი იქნება ონლაინ რეჟიმში მიღებული იქნას ზღვის მეტეოროლოგიური მონაცემები,
როგორიცაა ტალღის სიმაღლე, წყალქვეშა დინებები და მიმართულებები;
უსაფრთხო ნაოსნობის მხარდასაჭერად სანავიგაციო ქაღალდის და ელექტრონული რუქების ახალი
სახეობისა და მასშტაბის განვითარება.
ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის განვითარება
ქვეყნის სტრატეგიული მდებარეობის გათვალისწინებით, საქართველოს მთავრობის მიერ მიღებული
გადაწყვეტილებების
შესაბამისად
ანაკლიის
ღრმაწყლოვანი
პორტისა
და
სანავსადგურე
ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხელშემწყობი ღონისძიებების
განხორციელება,
მათ
შორის
პორტთან
დამაკავშირებელი
საკომუნიკაციო
ინფრასტრუქტურის
მოწყობა/მშენებლობის ხელშეწყობა.
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა
რეგიონული განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება;
ქვეყნის
მდგრადი
რეგიონული
განვითარების
ერთიანი
სახელმწიფო
პოლიტიკის
შემუშავება-
განხორციელების უზრუნველყოფის ინსტიტუციური მექანიზმების შექმნის, რეგიონული განვითარების
66
დაგეგმვის დოკუმენტების შემუშავების, რეგიონული განვითარების დაგეგმვისა და ფინანსური
უზრუნველყოფის
მიზნით,
რეგიონული
განვითარების
საკითხების
მარეგულირებელი
ჩარჩო
საკანონმდებლო ბაზის შემუშავება და განხორციელება;
დეცენტრალიზაციის პოლიტიკის შემუშავება;
ადგილობრივი თვითმმართველობის ინსტიტუციური გაძლიერებისა და მუნიციპალური მომსახურების
გაუმჯობესების
უზრუნველსაყოფად
ადგილობრივი
თვითმმართველობის
რეფორმის
სფეროში
წინადადებების შემუშავება;
სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა სექტორებსა და დარგებში დეცენტრალიზაციის პროცესის
ხელშეწყობა და კოორდინაცია;
მუნიციპალიტეტების ტერიტორიული ოპტიმიზაციის გაგრძელება;
საქართველოს მაღალმთიანი რეგიონების სოციალურ-ეკონომიკური პროგრესის უზრუნველყოფის
მიზნით შესაბამისი ღონისძიებების დაგეგმვა-განხორციელება;
მუნიციპალიტეტების შესაძლებლობების გაზრდის ხელშეწყობა, მუნიციპალიტეტებში სოციალური
გარემოსა და ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების უზრუნველსაყოფად;
ადგილობრივი
თვითმმართველობის
მოხელეთა
უწყვეტი
სწავლების
ადგილობრივი
თვითმმართველობის
მოხელეთა
კვალიფიკაციის
სისტემის
ამაღლების
დანერგვა
და
ღონისძიებების
უზრუნველყოფის ხელშეწყობა და კოორდინაცია;
საერთაშორისო
და
შიდასახელმწიფოებრივი
განვითარების,
დაპროექტებისა
და
მნიშვნელობის
სამეცნიერო-ტექნიკური
საავტომობილო
პროგრესის
გზების
ქსელის
საკითხებში
ერთიანი
სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება;
განსაკუთრებული მნიშვნელობის მქონე სახელმწიფოებრივი ინფრასტრუქტურული
პროექტების
განხორციელების კოორდინაცია;
საქართველოს
მოსახლეობის
წყლით
მომარაგების
სისტემების
დანერგვისა
და
ხელშეწყობის
ღონისძიებათა განხორციელების უზრუნველყოფა;
საქართველოს მოქალაქეთა სამხედრო აღრიცხვის, სამხედრო სამსახურისთვის მომზადებისა და გაწვევის
სამუშაოთა კოორდინაცია;
საქართველოში (გარდა ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისა)
არასახიფათო ნარჩენების ნაგავსაყრელების მოწყობასთან, მართვასთან და დახურვასთან, ნარჩენების
გადამტვირთავი სადგურების მოწყობასთან და მართვასთან დაკავშირებული საკითხების განსაზღვრა
და გადაწყვეტა;
67
უფლებამოსილების ფარგლებში, სტიქიური მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო საქმიანობის
ხელშეწყობა.
საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები
გეოგრაფიული
მდებარეობიდან
გამომდინარე,
საქართველომ
შეიძინა
ევროპისა
და
აზიის
დამაკავშირებელი სატრანსპორტო დერეფნის სტატუსი. ვინაიდან, სატვირთო გადაზიდვების საკმაოდ
დიდი ნაწილი ავტოტრანსპორტზე მოდის, სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარების ერთ-ერთ
მნიშვნელოვან მიმართულებას საავტომობილო გზები წარმოადგენს. საავტომობილო გადაზიდვებზე
გაზრდილმა
მოთხოვნამ
ინფრასტრუქტურის
განაპირობა
არსებული
განახლება-მოდერნიზება
და
გზების
ზოგ
რეკონსტრუქცა,
შემთხვევაში
არსებული
უსაფრთხო,
საგზაო
ცენტრალური
ქალაქების გვერდის ავლით, ახალი საგზაო მონაკვეთების მშენებლობის აუცილებლობა, რითაც
გარკვეული ტერიტორიები გამოთავისუფლდება. აღნიშნული კი ტურიზმის განვითარების და ახალი
ტურისტული ობიექტების მშენებლობის საფუძველი იქნება.
საქართველოს საგზაო ქსელის ინტეგრირება საერთაშორისო საგზაო კომუნიკაციების სისტემაში, ქვეყნის
საავტომობილო გზების გამტარუნარიანობის გაზრდა, ავტოსატრანსპორტო დერეფნის განვითარება და
საერთაშორისო
სატრანზიტო
კონკურენტუნარიანობის
გაზრდა,
სახელმწიფოთაშორისო
და
რეგიონთაშორისო ავტოსაგზაო კავშირების გაუმჯობესება, მოსახლეობის გაზრდილი ეკონომიკური
აქტივობის, ინტენსიური ავტომობილიზაციის დონისა და გაზრდილი სატრანსპორტო ნაკადების
დონესთან საავტომობილო საგზაო ქსელის განვითარების ტემპების შესაბამისობის უზრუნველყოფა.
რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია
მუნიციპალიტეტებში სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება და მათთან
დაკავშირებული სხვადასხვა მომსახურებების შესყიდვა;
სახელმწიფო მნიშვნელობის (ადმინისტრაციული, სტრატეგიული, სამხედრო, პოლიციური და სხვა
დანიშნულების)
ობიექტების
სამშენებლო-სარეაბილიტაციო
სამუშაოების
განხორციელება;
ნაპირდაცვითი სამუშაოების უზრუნველყოფა;
ქვეყანაში
ტურიზმის
განვითარების
მიზნით
სხვადასხვა
ინფრასტრუქტურული
პროექტების
განხორციელება. ასევე, სამინისტროს მართვაში არსებული საწარმოების საოპერაციო ხარჯებისა და
შესაბამისი ფუნქციური დავალებების შესასრულებლად წარმოებული სამშენებლო და სარეაბილიტაციო
სამუშაოების და მათთან დაკავშირებული სხვადასხვა მომსახურებების შესყიდვა. მუნიციპალიტეტებში
(გარდა ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისა) არასახიფათო
ნარჩენების ნაგავსაყრელების მოწყობა, მართვა და დახურვა, ნარჩენების გადამტვირთავი სადგურების
მოწყობა და მართვა.
68
დონორების მიერ დაფინანსებული პროექტების მოსამზადებლად
საჭირო ღონისძიებების გატარება,
საპროექტო დოკუმენტაციების მომზადება და ანალიზი.
წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია
მუნიციპალიტეტებში მცხოვრები მოსახლეობის და დაწესებულებების ეკოლოგიურად სუფთა,
გაფილტრული, ზედაპირული გრუნტის წყლების მოხვედრისგან დაცული სასმელი წყლის 24
საათიანი მიწოდების რეჟიმით უზრუნველყოფა; საქართველოს დიდ ქალაქებსა და სოფლებში
წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემების აღდგენა-რეაბილიტაცია;
მუნიციპალიტეტებში წყალსადენის სათავე ნაგებობების მოწყობა და ჩამდინარე წყლების
გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია;
ტურისტულ-დასასვენებელ ცენტრებში წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურული პროექტების
განხორციელება.
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით
სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ შორის, სისხლის სამართლის სისტემის
რეფორმის განხორციელება
პროგრამა წარმოადგენს საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიერ სხვადასხვა მიმართულებით
განსახორციელებელი ღონისძიებების ერთობლიობას: შესაბამისი საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე
ნორმატიული აქტების პროექტების მომზადება; კანონშემოქმედებით სფეროში პარლამენტისა და
სამინისტროს
ურთიერთობის
კოორდინაცია;
სამართლის
ცალკეული
დარგის
განვითარების
აუცილებლობისა და პერსპექტივების შესწავლა, საზღვარგარეთის სახელმწიფოთა კანონმდებლობის
შესწავლა და ანალიზი, სხვა სამინისტროებისა და დარგობრივი უწყებების პრობლემატიკის შესწავლა
სამართალშემოქმედებითი საქმიანობის განხორციელების მიზნით; ნორმატიული აქტების საქართველოს
კონსტიტუციასთან შესაბამისობის შესწავლა; მოქმედი ნორმატიული აქტების უპირატესი იურიდიული
ძალის
მქონე
ნორმატიულ
აქტებთან
შესაბამისობის
უზრუნველყოფისა
და
სამართლებრივი
კოლიზიების აღმოფხვრის თაობაზე წინადადებების, დასკვნებისა და პროექტების მომზადება;
სხვადასხვა პრიორიტეტული სფეროს განვითარების (სისხლის სამართალი, არასრულწლოვანთა
მართლმსაჯულება, შრომის სამართალი, დემოკრატიული მმართველობა და ანტიკორუფციული
რეფორმა,
ინფორმაციის
თავისუფლება
და
სხვა)
მიზნით
საკანონმდებლო
ინიციატივების,
საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების პროექტების მომზადება; ეროვნული
კანონმდებლობის
საქართველოს
საერთაშორისო
ხელშეკრულებებიდან
და
საერთაშორისო
ორგანიზაციებში წევრობიდან გამომდინარე ვალდებულებებთან შესაბამისობაში მოყვანა და ა.შ.
69
პროგრამა მოიცავს, ასევე, კანონის უზენაესობის, მართლმსაჯულების, დემოკრატიული მმართველობის
სფეროებში საჯარო პოლიტიკის განსაზღვრისა და განხორციელების ხელშეწყობის ღონისძიებებს;
შედარებით სამართლებრივ და სოციოლოგიურ კვლევებს; საკანონმდებლო აქტების, აგრეთვე,
კანონმდებლობით განსაზღვრული კატეგორიის კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების სამართლებრივ
ექსპერტიზას და უპირატესი იურიდიული ძალის მქონე ნორმატიულ აქტებთან მათი შესაბამისობის
დადგენას; საზღვარგარეთის სახელმწიფოებსა და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან სამართლებრივი
თანამშრომლობის პოლიტიკის შემუშავებასა და წარმართვას; აგრეთვე, სამართლებრივი პოლიტიკის
შემუშავებასა და იმპლემენტაციას შემდეგ საკითხებთან დაკავშირებით: ტრეფიკინგის წინააღმდეგ
ბრძოლა, ნარკომანიის წინააღმდეგ ბრძოლა, საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის ეროვნულ
დონეზე იმპლემენტაცია, წამებისა და არასათანადო მოპყრობის წინააღმდეგ ბრძოლა, გაერო-ს
სანქციების ეროვნულ დონეზე იმპლემენტაცია; ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოსა და
გაერო-ს ადამიანის უფლებათა დაცვის სახელშეკრულებო ორგანოებში საქართველოს წინააღმდეგ
შეტანილ საჩივრებზე მიმდინარე დავებში წარმომადგენლობის განხორციელებას და სხვა.
პროგრამის
ფარგლებში
გაგრძელდება
საქართველოს
სასამართლო
ინსტანციებში
მიმდინარე
სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ დავებზე იუსტიციის სამინისტროს წარმომადგენლობა; უცხო
ქვეყნების სასამართლოებსა და არბიტრაჟებში სახელმწიფო წარმომადგენლობა; აგრეთვე, სახელმწიფო
წარმომადგენლობა
მართლმსაჯულების
საერთაშორისო
სასამართლოში,
ადამიანის
უფლებათა
ევროპულ სასამართლოსა და გაერო-ს სახელშეკრულებო (ადამიანის უფლებათა დაცვის კვაზი
სასამართლო)
ორგანოებში
გადაადგილების
საქმეების
მიმდინარე
მართვა
საქმეებზე;
და
ბავშვთა
კოორდინაცია;
საერთაშორისო
ადამიანის
არამართლზომიერი
უფლებათა
საერთაშორისო
სასამართლოების მიერ საქართველოსთან მიმართებით გამოტანილი გადაწყვეტილებების აღსრულება;
სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსთან თანამშრომლობა და სხვა.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის უწყებათაშორისი
საკოორდინაციო
საბჭოს
საქმიანობის
ადმინისტრირება,
ორგანიზაციული
და
ანალიტიკური
მხარდაჭერა; უწყებათაშორისი საბჭოს სამდივნოს ანალიტიკური შესაძლებლობების გაძლიერება და
მონიტორინგის
მექანიზმის
დახვეწა;
სისხლის
სამართლის
სისტემის
რეფორმის
სექტორული
სტრატეგიებისა და სამოქმედო გეგმების ყოველწლიური განახლება; იმპლემენტაციის პროცესში
უწყებათაშორისი საქმიანობის კოორდინაცია; წლიური პროგრესის შესახებ ანგარიშების მომზადება;
მართლმსაჯულების სექტორის რეფორმის საბიუჯეტო დახმარების პროგრამის ფინანსური შეთანხმების
პირობების შესრულების ხელშეწყობა და პირობების შესრულების შესახებ ანგარიშის მომზადება და
ევროპის კავშირის დელეგაციისათვის წარდგენა;
მოხდება,
ასევე,
ეროვნული
ანტიკორუფციული
სტრატეგიის
ყოველწლიური
განახლება,
ანტიკორუფციული პოლიტიკის შესრულების ახალი მონიტორინგის მეთოდოლოგიის მიხედვით
ეროვნული ანტიკორუფციული სტრატეგიის 2015-2016 წლების სამოქმედო გეგმის ბოლო ექვსი თვის
პროგრესის, 2016 წლის მონიტორინგის ანგარიშისა და 2015-2016 წლების სამოქმედო გეგმის შესრულების
შეფასების ანგარიშების მომზადება და გამოქვეყნება. ეროვნული ანტიკორუფციული სტრატეგიის
განხორციელების 2017-2018 წლებისა
და
2019-2020 წლების
სამოქმედო
გეგმების
შემუშავება,
ანტიკორუფციული საბჭოს ყოველწლიური საქმიანობის ანგარიშების მომზადება და საქართველოს
მთავრობისათვის წარდგენა; ღია მმართველობის პარტნიორობის ფარგლებში დაგეგმილ საერთაშორისო
ღონისძიებებში საქართველოს წარმომადგენლობის მონაწილეობის უზრუნველყოფა და სხვა.
70
გამოძიებაზე
ზედამხედველობის,
სახელმწიფო
ბრალდების
მხარდაჭერის,
დანაშაულის
წინააღმდეგ ბრძოლისა და პრევენციის პროგრამა
იურიდიული პირების მიერ ჩადენილი კორუფციული დანაშაულის გამოძიებისა და საპროცესო
ზედამხედველობის
განხორციელების
სისხლისსამართლებრივი
ხელშეწყობა,
აღნიშნული
დანაშაულის
გამოძიებისა
და
დევნის სახელმძღვანელოს შემუშავება; ადამიანის უფლებების დაცვა
გამოძიების მიმდინარეობისა და სისხლისსამართლებრივი დევნის განხორციელების პროცესში; ამ
სფეროში სახელმწიფოს პოზიტიური ვალდებულების დარღვევის გამომწვევი მიზეზების დადგენა და
საერთაშორისო და უფლებადამცველი ორგანიზაციების რეკომენდაციების გათვალისწინება; ოჯახური
ძალადობის, წამების, არასათანადო მოპყრობის, უმცირესობათა უფლებების დარღვევის ფაქტებზე
ეფექტური და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი გამოძიება და სისხლისსამართლებრივი დევნა;
პროკურატურის მუშაკთა ახალი, პროკურატურის წინაშე არსებული გამოწვევების შესაბამისი ეთიკის
კოდექსის შემუშავება, არსებული კოდექსის ბუნდოვანი ნორმების აღმოფხვრა, ეთიკის კოდექსით
გათვალისწინებული
გადაცდომების
კონკრეტიზაცია;
სისხლის
სამართლის
საქმისწარმოების
ელექტრონული სისტემის დახვეწა, პროკურორთა საჭიროებებზე მორგებული
და ადამიანური
რესურსების მართვის ელექტრონული პროგრამების შექმნა, პროკურორთა დატვირთვის ელექტრონული
მოდულის იმპლემენტაციის განხორციელება; პროკურატურის საქმიანობის გამჭვირვალობისა და
საზოგადოების
წინაშე
ანგარიშვალდებულების
უზრუნველყოფის
ურთიერთობის ეფექტური მექანიზმების შექმნა, საზოგადოებისთვის
მიზნით
მასმედიასთან
ინფორმაციის
მიწოდების
არსებული მექანიზმების სრულყოფა; მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორის ინსტიტუტის
დახვეწა, დანაშაულის პრევენციის ადგილობრივი საბჭოების შექმნა; პროკურატურის როლის გაზრდა
დანაშაულის პრევენციის პროცესში და ამ მიმართულებით სტრატეგიის შემუშავება; არასრულწლოვანთა
სისხლის სამართლის საქმეებზე პროკურორთა გადამზადება. არასრულწლოვანთა მიმართ იძულებითი
ღონისძიებების გამოყენების პრაქტიკის
საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანა.
საქართველოს პროკურატურის საქმიანობის ეფექტიანობის ზრდის, საერთაშორისო სტანდარტების
სამუშაო პრაქტიკაში დანერგვის, განხორციელებული საკანონდებლო სიახლეების პრაქტიკაში სწორი
იმპლემენტირებისა
და
დანაშაულის
წინააღმდეგ
ბრძოლის
ხელშეწყობა,
პროკურატურის
თანამშრომელთა პროფესიული მომზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების უზრუნველყოფის გზით;
თანმიმდევრული, კოორდინირებული საქმიანობის ხელშეწყობისა და საერთო მიდგომების დანერგვის
მიზნით,
პროკურატურისა
და
სხვა
საგამოძიებო
უწყებების/მიზნობრივი
ჯგუფების
წარმომადგენლებისათვის ერთობლივი სასწავლო პროექტების განხორციელება;
ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის, მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიების
დანერგვის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა
პროგრამის მიზანია ეროვნული საარქივო ფონდის შევსება მატერიალური ან/და ელექტრონულ
მატარებელზე
არსებული
დოკუმენტებით,
ეროვნული
საარქივო
ფონდის
დოკუმენტების
ელექტრონული ბაზის ფორმირება და მისი მუდმივი განახლება, ეროვნული საარქივო ფონდის
დოკუმენტების აღწერა და ცენტრალიზებული აღრიცხვა (მათ შორის, ელექტრონული ფორმით),
ეროვნული
საარქივო
ფონდის
დოკუმენტების
დაცვისა
და
შენახვის
სათანადო
პირობების
უზრუნველყოფა, დაზიანებული დოკუმენტების რესტავრაცია.
71
პროგრამა ითვალისწინებს ადგილობრივ არქივებში დაცული დოკუმენტების გადატანა/განთავსებას
რეგიონული
არქივების
გარემონტებულ
შენობებში,
სადაც
უზრუნველყოფილია
საარქივო
დოკუმენტების დაცვისა და შენახვის სათანადო პირობები. გარდა ამისა, ეროვნული საარქივო
დოკუმენტების დაცულობის მაღალი სტანდარტის უზრუნველყოფის მიზნით იმ არქივებში, რომლებიც
ტერიტორიულ ერთეულებში დარჩებიან ადგილობრივი წარმომადგენლობების/არქივების სტატუსით,
ეტაპობრივად განხორციელდება შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაცია/რეკონსტრუქცია.
მოქალაქეზე ორიენტირებული მომსახურების დანერგვისა და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის
გაზრდის მიზნით შეიქმნება და განვითარდება სხვადასხვა სისტემა, მათ შორის: მოქალაქეთა
მომსახურების ელექტრონული სისტემა; ეროვნული საარქივო ფონდის მკვლევართა აღრიცხვისა და
მართვის სისტემა;
შეიქმნება
და
გენეალოგიური მონაცემების აღრიცხვის ელექტრონული სისტემა; გარდა ამისა,
განვითარდება
ეროვნული
საარქივო
ფონდის
დოკუმენტების
(ტექსტური,
ფოტოფონოვიდეოდოკუმენტები, რუკები) ელექტრონული კატალოგები.
ეროვნული საარქივო ფონდის დოკუმენტების ელექტრონული ასლების ხელმისაწვდომობის გაზრდის,
ფიზიკური და იურიდიული პირების სწრაფი და ხარისხიანი მომსახურების, დოკუმენტების დედნების
დაუზიანებლად შენარჩუნებისა და ეროვნული მეხსიერების დაცულობის უზრუნველყოფის მიზნით
განხორციელდება
დოკუმენტების
ელექტრონულ
მატარებლებზე
გადატანა;
სერვერული
ინფრასტრუქტურის
განვითარება;
ელექტრონული
საარქივო
დოკუმენტების
ანოტირების
სტანდარტების დანერგვა.
პროგრამა, ასევე, ითვალისწინებს, ეროვნული საარქივო ფონდის დოკუმენტების უკეთეს პირობებში
შენახვისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნით თანამედროვე სისტემებით აღჭურვილი
ქუთაისის ცენტრალური არქივის შენობის მშენებლობის დასრულებასა და შესაბამისი ინვენტარით
მოწყობას.
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სისტემის თანამშრომელთა გადამზადება და სასწავლო
ცენტრის განვითარება
პროგრამის
მიზანია,
საქართველოს
იუსტიციის
სამინისტროს
აპარატის,
სსიპ-ებისა
და
სხვა
ორგანიზაციების თანამშრომელთა გადამზადების მიზნით უზრუნველყოს ტრენინგსაჭიროებათა
ანალიზის
საფუძველზე
განხორციელება,
ტრენინგები
მათ
ტრენინგების
შორის,
სპეციფიკითა
და
სრული
ციკლის
თვითმმართველობებში
შინაარსით
(დაგეგმვა,
ორგანიზება
დასაქმებული
საჯარო
მორგებული
იქნება
საჯარო
და
და
შეფასება)
მოხელეებისთვის.
კერძო
სექტორის
წარმომადგენელთა საჭიროებებზე, რაც ხელს შეუწყობს მართლშეგნების ამაღლებას არამარტო საჯარო
სტრუქტურებში, არამედ უფრო ფართო საზოგადოებრივ წრეებში.
ტრენინგების მიმართულების
მიმართულებით;
კერძოდ,
გარდა, სასწავლო ცენტრი საქმიანობას გააგრძელებს ტესტირების
ორგანიზებას
გაუწევს
როგორც
საკონკურსო,
საატესტაციო
და
საკვალიფიკაციო ტესტირების ჩატარებას საქართველოს მასშტაბით, ისე ტესტური დავალებების შექმნას.
პერიოდულად გაუმჯობესდება ტესტირების სტრანდარტი და მაღალკვალიფიციური ექსპერტების
მონაწილეობით განახლდება შექმნილი ტესტური დავალებების ბანკი. ცენტრი აქტიურ მონაწილეობას
მიიღებს მუნიციპალიტეტებში ელექტრონული მმართველობის პროგრამის დანერგვის პროექტებში.
მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით რეგულარულად განახლდება არსებული ტესტები,
72
ტრენინგმოდულები და სასწავლო კურსის პროგრამები, მათ შორის, უცხოური სერთიფიცირებული
პროგრამების შეძენის გზით.
ელექტრონული მმართველობის განვითარება
პროგრამა მიზნად ისახავს მოქალაქეებისათვის, ბიზნესისა და არასამთავრობო სექტორისათვის
სახელმწიფოს ელექტრონული სერვისების უსაფრთხოდ, ეფექტურად, ერთი ფანჯრის პრინციპით
მიწოდების
ხელშეწყობას.
სახელმწიფო
ორგანიზაციების
და
კერძო
სექტორის
ინფორმაციის,
საინფორმაციო სისტემების და ტექნოლოგიების ურთიერთთავსებადობის საშუალებით მონაცემების
ეფექტიანად და უსაფრთხოდ გაცვლის უზრუნველყოფას.
პროგრამის მიზნის სრულფასოვნად შესასრულებლად შეიქმნა მონაცემთა გაცვლის ინფრასტრუქტურა,
რომელიც წარმოადგენს აპარატურულ/პროგრამულ კომპლექსს, რის საფუძველზეც ფუნქციონირებს
მოქალაქეებისა და ბიზნესისთვის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი ახალი პროდუქტები:
• მოქალაქის პორტალი;
• ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის ინტეგრირებული სისტემა;
• საქართველოს საერთაშორისო ვაჭრობის მხარდამჭერი სისტემა.
ელქტრონულ
სერვისებთან
ერთად
სამოქალაქო
და
ბიზნესსექტორისთვის
კრიტიკულად
მნიშვნელოვანია საჯარო, სტრუქტურიზებულ ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის შესაძლებლობის
ზრდა. ღია მონაცემების ქართულ პორტალზე (data.gov.ge) გამოქვეყნდება ღია მონაცემები შესაბამის
მეტამონაცემებთან ერთად, აგრეთვე, მასზე ხელმისაწვდომი იქნება ინფორმაცია ამ მონაცემების
გამოყენების შესახებ.
საანგარიშო
პერიოდში
სააგენტო
გამოვლენა/პრევენცია/შედეგების
მართვისა,
გარდა
კომპიუტერული
უზრუნველყოფს
ინციდენტების
საგანმანათლებლო
საქმიანობის
ორგანიზებას და საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლებას.
ერთიანი სახელმწიფო საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარება
სახელმწიფოს საქმიანობაში თანამედროვე საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების დანერგვა,
მათზე გაწეული დანახარჯების შემცირება, ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების
საშუალებით სახელმწიფოს გამართული ფუნქციონირების ხელშეწყობა.
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო უწყებების მომსახურებას IT სერვისების სრული სპექტრით, რაც
მოიცავს
ქსელურ
უზრუნველყოფას;
ტელევიდეოკონფერენციას;
დროისა
ელფოსტის
და
სერვისს;
დავალებების
ონლაინკომუნიკაციის
მართვის
პროგრამულ
საშუალებებს;
უზრუნველყოფას;
უსაფრთხოების ერთიანი პოლიტიკის გატარებას; არასასურველი და მავნე ელექტრონული ფოსტის,
პროგრამებისა და ვირუსებისგან დაცვას; სახელმწიფო სტრუქტურებისათვის ერთიანი IT მხარდაჭერის
ქოლცენტრის შექმნასა და ინციდენტების მართვას; ციფრული ტელეფონის სერვისს; სახელმწიფო
ორგანიზაციებში
დასაქმებულთა
კომპიუტერული
ტექნიკის
ადგილზე
მომსახურებას
და
სხვ.
პროგრამის ფარგლებში სახელმწიფო ორგანიზაციებში პროცესების ავტომატიზებისა და ელექტრონულ
მმართველობაზე გადასვლის მიზნით ჩატარდება შესაბამისი კვლევები და შემუშავდება კონკრეტული
73
ინოვაციური ბიზნესგადაწყვეტილებები, რომლებიც მორგებული იქნება დამკვეთის ბიზნესპროცესებზე.
ზემოაღნიშნულის საფუძველზე შეიქმნება როგორც ახალი პროგრამული უზრუნველყოფა, ისე
გაგრძელდება
მუშაობა
არსებულის
დანერგილია
ქლაუდტექნოლოგია
გაუმჯობესების
(ღრუბლოვანი
მიმართულებით.
ტექნოლოგია).
პროგრამის
შემდგომ
ფარგლებში
წლებში
იგეგმება
ტექნოლოგიის განვითარება როგორც პროგრამული, ისე გამოთვლითი სიმძლავრეებისა და მასშტაბების
მიმართულებებით. ამასთან სხვადასხვა ორგანიზაცია ისარგებლებს ქლაუდინფრასტრუქტურით (IaaS).
დანაშაულის პრევენცია და ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაცია
პროგრამის მიზანს წარმოადგენს საქართველოში დანაშაულის რეციდივის თავიდან აცილების
ხელშეწყობა, რისკჯგუფებთან მუშაობა და პირველადი დანაშაულის პრევენციასთან დაკავშირებული
ღონისძიებების გატარება. ამ მხრივ 2017-2020 წლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები მიმართული
იქნება ახალგაზრდების ფიზიკური, შემეცნებითი, გონებრივი, სოციალური და მოხალისეობრივი
კულტურის განვითარებაზე, ყოფილი პატიმრების ინდივიდუალური საჭიროებების გათვალისწინებით
მათი ფიზიკური და ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მოგვარებაზე, შრომის ბაზრის
მოთხოვნების
ადეკვატური
ტრენინგების/პროფესიული
პოტენციურ
დამსაქმებელთან
რეკომენდაციების
გადამზადების
გაწევაზე,
კურსების
შეთავაზებაზე,
განრიდება-მედიაციის
სფეროს
ინსტიტუციური ჩარჩოს დახვეწაზე, საგრანტო პროგრამების საშუალებით დეფიციტური სერვისების
მიწოდებასა და შემდგომ განვითარებაზე.
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ღონისძიებები ყოფილ პატიმართა ფიზიკური და ფსიქიკური
ჯანმრთელობის პრობლემების მოგვარების, პროფესიული გადამზადების და პროგრამის წარმატებული
მონაწილეების დასაქმების ხელშეწყობის, განრიდებისა და მედიაციის პროგრამის ეფექტურობის და
მასში ჩართული პროფესიონალების გადამზადების, დანაშაულის ჩადენის რისკის ქვეშ მყოფი
არასრულწლოვნებისთვის სპეციალიზებული სერვისების შეთავაზების, აგრეთვე, ქვეყნის მასშტაბით
რეფერალის სისტემის შემუშავების, არასრულწლოვნებში დანაშაულის პირველადი პრევენციის მიზნით
ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციის, მოხალისეობის განვითარებისა და სამოქალაქო და
სამართლებრივი ცნობიერების დონის ამაღლების, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საგრანტო
პროგრამის განვითარებისა და ადმინისტრირების მიმართულებებით.
სახელმწიფო
სერვისების
განვითარების
სააგენტოს
მომსახურებათა
განვითარება
და
ხელმისაწვდომობა
სსიპ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს უმთავრესი ფუნქციაა მომსახურებათა
განვითარება და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, ინოვაციური მიდგომების გამოყენებით.
მომსახურებათა განვითარებისას, სააგენტო ახდენს არა მარტო საკუთარი, არამედ, ზოგადად,
სახელმწიფო მომსახურების განვითარების ხელშეწყობას, როგორც ცენტრალურ, ასევე, ადგილობრივ
დონეზე. სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს დაკისრებული აქვს, ერთი მხრივ,
სამოქალაქო რეესტრის ფუნქციები, რაც მოიცავს მოსახლეობის ერთიანი რეესტრის წარმოებას,
სამოქალაქო
აქტების
რეგისტრაციას,
საიდენტიფიკაციო
დოკუმენტების
გაცემას,
მოქალაქეობა-
მიგრაციის პროცედურების წარმართვას, მიგრაციულ პოლიტიკასთან დაკავშირებულ საქმიანობას,
დოკუმენტის აპოსტილირებისა და ლეგალიზაციის წარმოებას, ხოლო, მეორე მხრივ,
სააგენტოს
საქმიანობა მიმართულია სახელმწიფო სერვისების განვითარების ხელშეწყობისკენ, რაც გულისხმობს
74
საჯარო და კერძო უწყებების დახმარებას არსებული მომსახურების სრულყოფასა და ახალი,
ინოვაციური
მომსახურების შექმნაში. გარდა ამისა, საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში, სააგენტო
ჩართულია ქვეყანაში მიმდინარე რეფორმების განხორციელების პროცესში და ასრულებს საერთაშორისო
პარტნიორების წინაშე ნაკისრ ვალდებულებებს (როგორიც არის
საჯარო მმართველობის რეფორმა,
საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შესახებ შეთანხმება და სხვა).
ზემოთქმულიდან გამომდინარე, აღნიშნული პროგრამის მიზანია, როგორც სააგენტოს, ასევე სხვა
საჯარო და კერძო უწყებების სერვისების შემდგომი განვითარების ხელშეწყობა, როგორც ცენტრალურ,
ასევე ადგილობრივ დონეზე, რაც თავის მხრივ მოიცავს: 1) სერვისების ხელმისაწვდომობის შემდგომ
გაზრდას, სხვადასხვა ინოვაციური და მომხმარებლებზე ორიენტირებული მეთოდების გამოყენებით; 2)
სააგენტოს უკვე არსებული სერვისების შემდგომ გაუმჯობესებას და ახალი სერვისების განვითარებას,
მომხმარებელების საჭიროებების საპასუხოდ, რაც ასევე მოიცავს ახალი ტექნოლოგიების განვითარებას
და დანერგვას, უსაფრთხო და სანდო სერვისების გაცემას, მონაცემთა ბაზების შემდგომ დახვეწას და ა.შ.
3) საქართველოში მიგრაციის მართვის პროცესების გაუმჯობესების ხელშეწყობა. ქვეყანაში მიმდინარე
რეფორმების ფარგლებში და საერთაშორისო პარტნიორების წინაშე ნაკისრი ვალდებულებების
ეფექტიანი
შესრულების
მიზნით,
შესაბამისი
სამოქმედო
გეგმების
განხორციელებაში
აქტიურ
მონაწილეობას.
მიწის ბაზრის განვითარება (WB)
საჯარო რეესტრის ეროვნულმა სააგენტომ მსოფლიო ბანკის კრედიტის ფარგლებში დაიწყო „ირიგაციისა
და
მიწის
ბაზრის
განვითარების
პროექტის“
„მიწის
ბაზრის
განვითარების
კომპონენტის“
განხორციელება. მისი მიზანია მიწის ბაზრის განვითარება და ითვალისწინებს მიწის ნაკვეთებზე
პირველადი რეგისტრაციის პროცესის დასრულებისა და საკადასტრო სისტემის სრულყოფის მიზნით
საპილოტე არეალებში მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური რეგისტრაციის განხორციელებას.
საპილოტე პროექტის განხორციელების მიზნით შემუშავდა სხვადასხვა სამართლებრივი თუ სხვა სახის
დოკუმენტი: „მიწის რეგისტრაციისა და პილოტურ არეალებში საკადასტრო მონაცემების სრულყოფის
სტრატეგია“ (დამტკიცებულია საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2015 წლის 29 ოქტომბრის №106
ბრძანებით); საკომუნიკაციო სტრატეგია; კანონპროექტი „მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური
რეგისტრაციისა
და
საკადასტრო
მონაცემების
სრულყოფის
შესახებ“
და
სხვ.
კანონპროექტი
ითვალისწინებს პირველადი რეგისტრაციის პროცესის დასრულების მიზნით მიწის ნაკვეთთა
გამარტივებული წესით რეგისტრაციისთვის აუცილებელ სამართლებრივ და პროცედურულ ასპექტებს,
რეგისტრაციასთან
დაკავშირებული
პრობლემების
გადასაჭრელად
ქმედითი
და
ეფექტური
სამართლებრივი მექანიზმების დანერგვას, რაც ხელს შეუწყობს უძრავი ქონების შესახებ სრულყოფილი
უფლებრივი და საკადასტრო მონაცემების შექმნას, საკუთრების უფლების დაცვას და მიწის ბაზრის
განვითარებას.
შესაბამისად, სისტემური რეგისტრაცია (საკადასტრო აზომვითი სამუშაოების ჩათვლით) 11 შერჩეულ
არეალში (12 დასახლებული პუნქტი, 48 000 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი)
განხორციელდება კანონის მიღების შემდგომ.
კომპონენტის ფარგლებში, აგრეთვე, დაგეგმილია საკადასტრო
აზომვების მაღალი სიზუსტით
შესასრულებლად თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენება; მეთოდოლოგიისა და ინსტრუქციების
75
მომზადება საპილოტე პროექტის განსახორციელებლად და შედეგების შეფასება, რომელთა საფუძველზე
„მიწის რეგისტრაციის ეროვნული პროგრამის“ განხორციელებისთვის შემუშავდება
შესაბამისი
მეთოდოლოგია და რეკომენდაციები.
იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა
იუსტიციის სახლი მომსახურების მიწოდების სფეროში ქართული ინოვაციაა, სადაც მუდმივად
მუშავდება მომხმარებლისთვის სასურველი სერვისით სარგებლობის ალტერნატიული და უფრო
მარტივი გზები. იმისათვის, რომ თითოეულ მომხმარებელს მაქსიმალურად გაუმარტივდეს სერვისების
მიღება და არ მოუხდეს რამდენიმე ადგილზე ვიზიტი, აუცილებელია, იუსტიციის სახლმა დანერგოს
ახალი
პროდუქტები,
რომლებიც
მოქალაქეს
შეუქმნის
კომფორტს,
ისარგებლოს
უფრო
მეტი
მომსახურებით ერთი სივრცის ფარგლებში.
იუსტიციის სახლის სტრატეგიულ მიზნებს წარმოადგენს მაღალი ხარისხის (სწრაფი, ეფექტიანი)
მომსახურების შენარჩუნება და განვითარება; დამატებითი კერძო და სახელმწიფო სერვისების
ინტეგრაცია.
იუსტიციის სახლისთვის მნიშვნელოვანია, მიმდინარე პროცესების/სიახლეების შესახებ მუდმივად
ინფორმირებულნი იყვნენ მიზნობრივი მომხმარებლები, რათა დროულად მოხდეს მათი უკუკავშირის
მიღება სხვადასხვა ცვლილების შესახებ.
იუსტიციის სახლისთვის, ასევე, მნიშვნელოვანია მოსახლეობის ინფორმირებულობა შეთავაზებული
სერვისების შესახებ. იუსტიციის სახლის სერვისების ცნობადობის უზრუნველყოფის ორი ძირითადი
მიზანია: იუსტიციის სახლის, როგორც სახელმწიფო სერვისების მიწოდების წარმატებული მექანიზმის,
იმიჯის
დამკვიდრება
საზოგადოებაში
და
იუსტიციის
სახლის
პოპულარიზაცია
ახალი
მომხმარებლებისა და ახალი სერვისების მოსაზიდად.
ამასთან, აღსანიშნავია, რომ იუსტიციის სახლის ფილიალებში არსებული ინფრასტრუქტურული
სისტემა, ხშირ შემთხვევაში, არის დღემდე ხარვეზიანი (კონდიცირების სისტემა, გათბობა, შენობების
ზედაპირულად ან არასრულყოფილად შესრულებული ნაწილები, თბილისის ფილიალის დღემდე
უკიდურესად პრობლემატური სახურავი და სხვ.) და ეს ხარვეზები საჭიროებს საბოლოოდ აღმოფხვრას;
ახალი ფილიალების გახსნის შემთხვევაში, აუცილებელია მათი ტექნიკითა და ინვენტარით მომარაგება.
პროგრამის ფარგლებში აღმოიფხვრება ინფრასტრუქტურული ხარვეზები, რაც ხელს შეუწყობს
იუსტიციის სახლის მომხმარებლებისთვის მომსახურების შეუფერხებელ მიწოდებას.
იუსტიციის
სახლის
მოქალაქისთვის.
მიზანია,
შესაბამისად,
სახელმწიფო
იგეგმება
სერვისები
იუსტიციის
ხელმისაწვდომი
სახლის
ფილიალების
იყოს
თითოეული
გახსნა
ყველა
იმ
ადმინისტრაციულ ტერიტორიულ ერთეულში, სადაც მოსახლეობის რაოდენობა, საშუალოდ, 2000030000-ს უტოლდება ან აღემატება. მოცემული ოთხი წლისათვის ესენია: სამტრედია, ხაშური, სენაკი. ამ
ადმინისტრაციულ ერთეულებში იუსტიციის სახლები მოქალაქეებს შეუქმნის ერთ სივრცეში 400-მდე
სერვისის მიღების შესაძლებლობას.
საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო
76
საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება
პენიტენციური სისტემის საერთაშორისო სტანდარტებთან მიახლოების მიზნით შესაბამისი პოლიტიკის
შემუშავება და განხორციელება. ურთიერთობების კოორდინაცია სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებებთან,
საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, თანამშრომლობის ხელშეკრულებებისა და
მემორანდუმების გაფორმება;
პენიტენციური
დაწესებულებების
ინფრასტრუქტურის
სრულყოფა
და
შესაბამისი
მანქანა/დანადგარებითა და ინვენტარით აღჭურვა;
მსჯავრდებულ/ბრალდებულთა საცხოვრებელი და ყოფითი პირობებისა გაუმჯობესება, რბილი
ინვენტარის განახლება და პირადი ჰიგიენისათვის საჭირო საშუალებების შეძენა;
პენიტენციურ დაწესებულებებში მყოფთათვის
პროფესიული
სწავლების
პროგრამების
განათლების მიღების ხელშეწყობა - სახელობო და
განსაზღვრით.
ასევე,
ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა
რესოციალიზაციის მიზნით მათი დასაქმების უზრუნველყოფის ხელშეწყობა და საწარმოო ზონების
შექმნა;
პენიტენციურ დაწესებულებებში განთავსებულ პირთა უზრუნველყოფა ეკვივალენტური სამედიცინო
მომსახურებით. ამასთანავე, პენიტენციური ჯანდაცვის სტანდარტის შესაბამისად პრევენციული და
პროფილაქტიკური ღონისძიებების განხორციელება ჰიგიენის, გადამდები დაავადებების კონტროლის
და ფსიქიკური ჯანმრთელობის დაცვის კუთხით;
პენიტენციურ
სისტემაში
გაძლიერება
-
მყოფ
პატიმრობის
ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა
სამართლებრივი
კოდექსით
საჩივრების
გათვალისწინებული
გარანტიების
პროცედურების
ხელმისაწვდომობის შენარჩუნებით და ცნობიერების ამაღლებით.
სრულყოფილი პრობაციის სისტემა
სსიპ - არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა
ადმინისტრაციული შესაძლებლობების განვითარება;
და
პრობაციის
ეროვნული
სააგენტოს
სარეაბილიტაციო პროგრამების განხორციელება და მათში პრობაციონერების ჩართულობა;
არასრულწლოვანთათვის სასჯელის სახედ
ღონისძიებების გატარების ხელშეწყობა.
შინა
პატიმრობასთან
დაკავშირებული
შესაბამისი
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემისათვის თანამშრომელთა მომზადება და პროფესიული
განვითარება
77
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემის პერსონალის პროფესიული მომზადება-გადამზადების
გზით ქვეყანაში სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემაში მიმდინარე რეფორმების,
სასჯელაღსრულების სისტემაში ევროპის საბჭოსა და გაეროს სტანდარტების მოთხოვნათა დანერგვისა
და ადამიანის უფლებათა დაცვის ხელშეწყობა;
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემის კვალიფიციური კადრებით უზრუნველყოფა;
სისტემაში მისაღები და მომუშავე კადრების ტესტირების ინსტიტუტის დანერგვა და მისი ჩატარება
მოთხოვნილებისამებრ, სისტემაში კვალიფიციური კადრების მიღებისა და ადგილზე მათი ხარისხის
გაუმჯობესების ხელშეწყობა;
მოქმედი სასწავლო პროგრამების განახლება და ახალი პროგრამების მომზადება ადგილობრივი
რესურსებისა და საერთაშორისო ექსპერტების ჩართულობით, სწავლების ხარისხის სისტემატური
გაუმჯობესების უზრუნველყოფა.
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო
საგარეო პოლიტიკის განხორციელება
საქართველოს სუვერენიტეტის განმტკიცება და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის ხელშეწყობა;
საერთაშორისო თანამეგობრობის ჩართულობით კონფლიქტის ესკალაციის პრევენცია და მშვიდობიანი
გზით ქვეყნის დეოკუპაციის პოლიტიკის განხორციელება;
საქართველოს
ოკუპირებული
რეგიონების
ოკუპირებულ
რეგიონებში
ე.წ.
დამოუკიდებლობის
არაღიარების
პოლიტიკის
განმტკიცება;
საქართველოს
უსაფრთხოებისა
და
ადამიანის
უფლებათა
დაცვის
უზრუნველყოფა;
იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა უსაფრთხო და ღირსეული დაბრუნების
უზრუნველყობა;
ომითა და საოკუპაციო ხაზებით გაყოფილ მოსახლეობას შორის ნდობის აღდგენისა და ურთიერთობების
გაღრმავების ხელშეწყობა;
ევროკავშირთან საქართველოს პოლიტიკური ასოცირება და ეკონომიკური ინტეგრაცია
ევროპის ქვეყნებთან თანამშრომლობის გაღრმავება და საქართველოს საგარეო პოლიტიკური მიზნების
მიმართ მათი მხარდაჭერის უზრუნველყოფა;
აშშ–თან სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტიით გათვალისწინებული პროექტების განხორციელება და
აშშ-ს
როლის
გაძლიერება
საქართველოს
ტერიტორიული
მთლიანობისა
და
სუვერენიტეტის
მხარდაჭერის პროცესში;
78
საერთაშორისო ორგანიზაციების (გაერო, ეუთო, ევროპის საბჭო)
ფარგლებში საქართველოსთან
დაკავშირებული თემების შენარჩუნება და აქტუალიზაცია.
რუსეთის ფედერაციასთან დაძაბული ურთიერთობების დეესკალაცია;
ცენტრალური აზიის რეგიონის ქვეყნებთან ორმხრივ და რეგიონულ დონეზე თანამშრომლობის
განვითარება და გაღრმავება;
ქართული პროდუქციისთვის ახალი ბაზრების მოძიება, ქვეყნის ეკონომიკაში ინვესტიციების მოზიდვა,
ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა და სტიმულირება; სატრანსპორტო და ენერგეტიკულ სფეროებში
მრავალმხრივი თანამშრომლობა და ქვეყნის სატრანზიტო პოტენციალის განვითარება; საქართველოს
ოკუპირებულ
ტერიტორიებზე
არსებული
ბიზნეს-სუბიექტების
მიერ
საზღვარგარეთ
უკანონო
კავშირების და საქმიანობის პრევენცია; ასევე, საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში უცხო ქვეყნების
ბიზნეს-სუბიექტების მიერ უკანონო საქმიანობისა და კონტაქტების დამყარების პრევენცია; შავი ზღვის
ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაციის (BSEC) ფორმატში რეგიონული და რეგიონთაშორისი
თანამშრომლობის
გაძლიერება
და
კონკრეტული
პროექტების
განხორციელება;საერთაშორისო
რეიტინგების გაუმჯობესება. საზღვარგარეთ საქართველოს მოქალაქეთა ეფექტური მომსახურება და
კრიზისულ სიტუაციებში შესაბამისი დახმარების გაწევა, მათი კანონიერი უფლებებისა და ინტერესების
დაცვის კუთხით მუშობის გაუმჯობესება;
საზღვარგარეთ საქართველოს მოქალაქეთა და იურიდიულ პირთა უფლებებისა და კანონიერი
ინტერესების დაცვა;
საზღვარგარეთ ქართული კულტურისა და ინტელექტუალური პოტენციალის წარმოჩენის ხელშეწყობა;
უცხოეთში მყოფი საქართველოს მოქალაქეების უფლებების დაცვა, მათთვის შეღავათანი პირობების
შექმნა და სოციალური უსაფრთხოების დონის ამაღლება.
მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელთა და სხვა უწყებების
ურთიერთობების
სფეროში
დასაქმებულ
საჯარო
მოხელეთა
პროფესიული
საერთაშორისო
განვითარება
და
კვალიფიკაციის ამაღლება;
სასწავლო ცენტრის სრულყოფა (თანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლება, ახალი პროგრამების
შემუშავება და არსებული პროგრამების დახვეწა);
მჭიდრო თანამშრომლობის დამყარება მსოფლიოს წამყვან დიპლომატიურ სკოლებთან, აკადემიებთან და
ადგილობრივ პარტნიორებთან გამოცდილების გაზიარების მიზნით;
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებისათვის ბიბლიოთეკის გამდიდრება;
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო
თავდაცვის მართვა და შესაძლებლობები
79
თავდაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება;
საქართველოს შეიარაღებულ ძალებზე დაკისრებული ამოცანების ეფექტიანად შესასრულებლად
არსებული თავდაცვითი შესაძლებლობების შენარჩუნება;
ეროვნული უსაფრთხოების გარემოს გათვალისწინებით, საქართველოს შეიარაღებული ძალების
მზადყოფნა შესაძლო სამხედრო აგრესიის შესაკავებლად და რეგიონული და საერთაშორისო
უსაფრთხოების განმტკიცებაში მონაწილეობის მიღება.
პარტნიორ
ქვეყნებთან
და
საერთაშორისო
ორგანიზაციებთან
ორმხრივი
და
მრავალმხრივი
თანამშრომლობის გაღრმავება და ახალ პარტნიორ ქვეყნებთან ორმხრივი თანამშრომლობის გეგმების
შემუშავება-განხორციელება;
საქართველოს წინაშე არსებული საფრთხეებიდან და გამოწვევებიდან გამომდინარე შეიარაღებული
ძალების თანამედროვე შეიარაღებითა და ტექნიკით უზრუნველყოფა.
წვრთნა და სამხედრო განათლება
სამხედრო მოსამსახურეების წვრთნისა და განათლების სისტემის გაუმჯობესება;
მაღალხარისხიანი და რეალურ საბრძოლო პირობებთან მაქსიმალურად მიახლოებული წვრთნა და
თანამედროვე
საგანმანათლებლო
სტანდარტებით
მომზადება
მაღალკვალიფიციური
პირადი
შემადგენლობის ჩამოსაყალიბებლად;
სამხედრო სწავლებების, სასწავლო კურსების, სიმულაციური საშუალებების განვითარება;
სამხედრო განათლებასა და დაწყებით სამხედრო მომზადება, ასევე, სპეციალიზაციის კურსების
ჩატარება.
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
თავდაცვის სამინისტროსა და შეიარაღებული ძალების პერსონალისა და მათი ოჯახის წევრების,
დაღუპული
სამხედრო
მოსამსახურეების
ოჯახის
წევრების
ასევე,
სამოქალაქო
პირებისათვის
სოციალური და სამედიცინო დახმარების გაწევა (მათ შორის ამბულატორული, სტაციონარული
მკურნალობა, სამედიცინო რეაბილიტაცია და დისპანსერიზაცია).
შეიარაღებული ძალებისათვის ხელმისაწვდომი, ხარისხიანი და მრავალპროფილიანი სამედიცინო
დახმარების უზრუნველყოფა, მორალურ-ფსიქოლოგიური და სოციალურ მხარდაჭერა.
მართვის, კონტროლის, კავშირგაბმულობის და კომპიუტერული სისტემები
საქართველოს შეიარაღებული ძალების
მართვისა და კონტროლისათვის
კომუნიკაციებისა
და
საინფორმაციო უსაფრთხოების სისტემების გამართულ ფუნქციონირება;
80
მონაცემებისა
და
ინფორმაციის
უსაფრთხოების
დაცვა
მოითხოვს
კიბერ
და
საკომუნიკაციო
უსაფრთხოების სისტემებს, რომელთა დახმარებითაც შესაძლებელია მოწინააღმდეგის მხრიდან საზიანო
ქმედებების
თავიდან
აცილება,
უარყოფითი
შედეგების
შემცირება
და
ყველა
ელემენტის
ფუნქციონირების უმოკლეს ვადებში აღდგენა;
მონაცემთა და ინფორმაციის უსაფრთხოების დაცვა თავდაცვის სფეროში და თანამშრომლობა სხვა
შესაბამის უწყებებთან;
თავდაცვითი ოპერაციების ერთიანობისა და უწყვეტობის შენარჩუნებისათვის
ქვედანაყოფების
მობილური და სტაციონალური მართვისა და კონტროლის სისტემის დახვეწა.
ინფრასტრუქტურის განვითარება
სამხედრო ბაზების რეაბილიტაცია-განვითარება, წვრთნების და სწავლებების უზრუნველყოფის მიზნით
ინფრასტრუქტურის, საინჟინრო ნაგებობის და კომუნიკაციების რეაბილიტაცია და განვითარება;
კვების
სისტემის
გამართვა,
რაც
თავის
მხრივ
მოიცავს
შენობა-ნაგებობების
რეაბილიტაციას,
წყალმომარაგების სისტემის განვითარებას, სასადილო ინვენტარით აღჭურვას და საველე სასადილოების
და სამზარეულო კონტეინერების უზრუნველყოფას.
საერთაშორისო ოპერაციები
ალიანსის წინაშე აღებულ ვალდებულებებს და საერთაშორისო უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად
მონაწილეობა ნატოს ეგიდით წარმოებულ მტკიცე მხარდაჭერის მისიასა (RSM) და ნატოს სწრაფი
რეაგირების ძალებში (NRF);
აქტიურად თანამშრომლობა ევროკავშირთან ასოცირების დღის წესრიგისა და ევროკავშირის ერთიანი
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის პოლიტიკის ფარგლებში და მონაწილეობა ევროკავშირის ეგიდით
წარმოებულ მისიებში - ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკა (EUMAM RCA) და უკრაინაში (EUAM UKR).
სამხედრო მრეწველობის განვითარება
ენერგოუსაფრთხოების სფეროში სამეცნიერო ტექნიკური სამუშაოების გაღრმავება, საწარმოო ბაზის
განახლებას და თანამედროვე სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანა, შეიარაღებულ ძალებში
არსებული შეიარაღების და ტექნიკური საშუალებების მოდერნიზება და აღდგენა;
მრეწველობის
და
მათ
შორის,
მანქანათმშენებლობის
რიგი
დარგების
განვითარება,
ახალი
ტექნოლოგიური პროცესების კვლევა და ოპტიმიზაცია;
ქვეყნის
თავდაცვისუნარიანობის
განვითარებისათვის,
თავდაცვის
ასამაღლებლად
სფეროში
და
სამხედრო-სამრეწველო
სამეცნიერო-კვლევების
განხორციელება.
კომპლექსის
საწარმოო
სიმძლავრეების გაზრდა–მშენებლობა და ექსპერიმენტალური მოდელების შექმნა შემდგომში ექსპორტის
გაზრდის მიზნით.
81
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო
საზოგადოებრივი წესრიგი, სახელმწიფო საზღვრის დაცვა და საერთაშორისო თანამშრომლობის
განვითარება/გაღრმავება
პრევენციული და საგამოძიებო ფუნქციების გაძლიერება;
ეფექტიანი და ანგარიშვალდებული სამართალდამცავი უწყების ჩამოყალიბება;
დანაშაულის
პრევენცია,
დანაშულზე
სწრაფი
რეაგირება,
საზოგადოებრივ
უსაფრთხოებას
და
მართლწესრიგის უზრუნველყოფა;
ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის ეფექტიანი სისტემის ჩამოყალიბება, ასევე
ორგანიზებულ
დანაშაულზე
სამართლებრივი
და
საზოგადოებრივი
რეაგირების
გააქტიურებას
ხელშეწყობა;
საქართველოს სახელმწიფო საზღვარზე, სასაზღვრო ზოლში, სასაზღვრო ზონაში, საქართველოს საზღვაო
სივრცესა და საქართველოს იურისდიქციას დაქვემდებარებულ გემებზე საქართველოს კანონმდებლობის
შესაბამისად კანონსაწინააღმდეგო ქმედებათა პრევენცია, გამოვლენა და აღკვეთა;
დღისით და ღამით, რთული მეტეოროლოგიური პირობების მიუხედავად სამაშველო ოპერაციების
განხორციელება ადამიანთა სიცოცხლისა და ქონების გადარჩენის მიზნით საქართველოს მთელს
ტერიტორიაზე;
საქართველოს საზღვაო სივრცეში მისი სუვერენული უფლებების დაცვა;
ზღვაოსნობისა და ნაოსნობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, ნაოსნობის წესების დაცვის კონტროლი.
ეროვნული საგანძურის, დიპლომატიური წარმომადგენლობებისა და საპატრიარქოს დაცვის
უსაფრთხოების დონის ამაღლება
დასაცავი ობიექტების დაცვის ხარისხის ამაღლება;
ციფრული კავშირგაბმულობისა და ობიექტების თანამედროვე დაცვითი საგანგაშო სიგნალიზაციის
სისტემებით აღჭურვა;
ავტოპარკის მუდმივი განახლება;
ინფრასტურქტურის მუდმივი რეაბილიტაცია.
82
სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის მაღალკვალიციფიური კადრების მომზადება,
გადამზადება, საარქივო ფონდების დიგიტალიზაცია, სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა და
მოქალაქეთა მომსახურება
სამაგისტრო, საბაკალვრო, სპეციალური პროფესიული და სპეციალური საგანმანათლებლო პროგრამების
განხორციელება და საარქივო საქმიანობა;
საშუალო რგოლის კვალიფიციური და პროფესიონალი საპოლიციო კადრების მომზადება და
გადამზადება;
შსს არქივში განთავსებული საქართველოს უახლესი ისტორიის ამსახველი უმნიშვნელოვანესი
მასალების დაცვა, როგორც მომავალი სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობისათვის, ასევე პიროვნებების
იდენტიფიცირებისა თუ მნიშვნელოვანი მოვლენების აღდგენის თვალსაზრისით.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემის მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის
მომსახურებით უზრუნველყოფა
სამინისტროს
თანამშრომელთა
ჯანმრთელობის
მდგომარეობისა
და
ფიზიკური
განვითარების
შენარჩუნება და განმტკიცება;
ავადობისა და შრომისუუნარობის რაოდენობათა შემცირება;
სამედიცინო ქვედანაყოფების მაღალი საბრძოლო და სამობილიზაციო მზადყოფნის უზრუნველყოფა;
საჭიროების შემთვევაში დაჭრილთათვის სამედიცინო დახმარების აღმოჩენისა და ევაკუაციის
ორგანიზება, სანიტარული დანაკარგის მინიმუმამდე დაყვანის მიზნით;
სამინისტროს სისტემაში სანიტარულ-ჰიგიენური და ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძებათა კონტროლი,
ასევე სამინისტროს თანამშრომელთა ოჯახის წევრების სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა.
სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნა და მართვა
სახელმწიფო რეზერვების მატერიალურ ფასეულობათა ოპერაციების წარმოება;
სახელმწიფო რეზერვში ჩასაწყობ მატერიალურ ფასეულობათა ახალი ნომენკლატურის შემუშავება და
დადგენილი წესით მისი დამტკიცება;
სახელმწიფო
რეზერვში
რიცხულ
მატერიალურ
მარაგებზე
მონიტორინგის
და
სისტემატური
კონტროლის განხორციელება.
სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლება
83
ქვეყანაში სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლების მიზნით, საგანგებო სიტუაციების მართვის
ერთიანი სისტემის ჩამოყალიბება;
საგანგებო სიტუაციების პრევენციის, მასზე მზადყოფნის, რეაგირებისა და მიყენებული ზიანის
აღმოფხვრისათვის საჭირო სამუშაოების უზრუნველყოფის მიზნით საქმიანობის ორგანიზება;
სამოქალაქო უსაფრთხოების ამოცანების გადასაწყვეტად სამოქალაქო უსაფრთხოების ეროვნული გეგმის
განხორციელების კოორდინირება;
საქართველოს კანონით „სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ“ გათვალისწინებული კანონქვემდებარე
აქტების ეტაპობრივი შემუშავება და მიღება;
საგანგებო სიტუაციების მართვის სფეროში სპეციალურად უფლებამოსილი ორგანოს საქართველოს
შინაგან საქმეთა სამინისტროს სსიპ - საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს შესაძლებლობების
გაძლიერება;
სააგენტოს უფლებამოსილების განხორციელებისათვის აუცილებელი შესაბამისი სამართლებრივი ბაზის
შექმნა;
სააგენტოს
ინფრასტრუქტურის
მშენებლობა/რეაბილიტაცია,
სახანძრო-სამაშველო
სპეციალური
ავტოტრანსპორტისა და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება/მოდერნიზაცია.
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების
მართვა
განათლებისა და მეცნიერების სფეროში ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის გატარება, ამ სფეროში
არსებული ყოველი რგოლის საქმიანობის კოორდინაცია და კონტროლი;
საქართველოს
ყველა
მოქალაქისათვის
განათლების
მიღების
თანაბარი
შესაძლებლობების
უზრუნველყოფა;
ადრეული და სკოლამდელი განათლების სისტემის შექმნა და განვითარება, ზოგადი, პროფესიული და
უმაღლესი განათლების სისტემების სრულყოფა, მეცნიერების განვითარებისა და სახელმწიფო ენობრივი
პოლიტიკის განხორციელება;
84
საგანმანათლებლო
პროგრამების
საერთაშორისო
საგანმანათლებლო
სივრცესთან
ჰარმონიზაცია,
საზოგადოების თითოეულ წევრთან და საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან ერთად განათლების
ხარისხზე ზრუნვა, მისი მუდმივი გაუმჯობესება და ქართული საგანმანათლებლო სივრცის მიმართ
ადგილობრივი და საერთაშორისო საზოგადოების ნდობის ამაღლება;
ეროვნული შეფასებების, ეროვნული სასწავლო გეგმის შემუშავების, დანერგვისა და განვითარების
სისტემის სრულყოფა და მისი მუშაობის უზრუნველყოფა;
ეროვნული
სასწავლო
გეგმის
ხელშეწყობის
მიზნით
I-VI
და
VII-XII
კლასის
სასკოლო
სახელმძღვანელოების გრიფირება;
საგანმანათლებლო დაწესებულებების განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის შიდა და გარე
მექანიზმების სრულყოფა;
ქართული საგანმანათლებლო სივრცის ინტეგრაციის ხელშეწყობა ევროპის უმაღლესი განათლების
სივრცეში და ბოლონიის პროცესში მონაწილეობის უზრუნველყოფა;
შრომის ბაზრის კვლევებით იდენტიფიცირებული პროფესიებისათვის პროფესიული სტანდარტების
შემუშავება და არსებული პროფესიული სტანდარტების გადახედვა განახლებული მეთოდოლოგიის და
საერთაშრისო გამოცდილების საფუძველზე ;
პროფესიული
განათლების
სფეროში
დისტანციური
სწავლების
კონცეფციის
მომზადება
და
პილოტირება;
დამსაქმებლებთან თანამშრომლობით ჩარჩო-პროგრამების შემუშავება;
ერთიანი საგანმანათლებლო ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ქსელის ტოპოლოგიის განახლება და
საქართველოს საჯარო სკოლებისათვის ინტერნეტის/კავშირის სიჩქარის გაუმჯობესება;
ახალი მონაცემთა ცენტრის (Data Center) ამოქმედება;
საჯარო სკოლებში საკლასო ოთახებსა და კლას-კაბინეტებში ლოკალური ქსელის მოწყობის ორგანიზება;
საჯარო სკოლების VoIP სატელეფონო კავშირით უზრუნველყოფა;
გამოცდების/კონკურსების ორგანიზება - ტექნიკური მხარდაჭერა და მონიტორინგი;
ინფორმაციული უსაფრთოების მართვის სისტემის დანერგვა;
ზოგად განათლებაში ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების განვითარების პოლიტიკის (ICT
Policy) დოკუმენტის შემუშავება;
85
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების მართვის საინფორმაციო სისტემის (eSchool) განვითარება არსებული
მოდულების
დახვეწა,
ახალი
მოდულების
დეველოპმენტისა
და
მათი
სისტემაში
ინტეგრაციის უზრუნველყოფა;
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში ელექტრონული ჟურნალის დანერგვის ორგანიზება;
პროფესიული
საგანმანათლებლო
დაწებულებების
მართვის
საინფორმაციო
სისტემის
(eVET)
მოდიფიცირება ახალი საჭიროებების/მოდულური სწავლების შესაბამისად;
eUNI - უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მართვის საინფორმაციო სისტემის შემუშავება;
მასწავლებელთა შეფასების ელექტრონული სისტემის განვითარება და დანერგვის ხელშეწყობა;
სამართლებრივი რეგულაციების შესაბამისად, პირველკლასელთა ელექტრონული რეგისტრაციის
სისტემისა და რესურსების მოდიფიცირება;
განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის მონაცემთა ბაზების განვითარება;
განათლების მართვის პროცესების ინფორმაციული უზრუნველყოფა;
მართვის სისტემის მიერ შემუშავებული ელექტრონული პროდუქტების დანერგვის ხელშეწყობის
მიზნით, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს დაქვემდებარებაში მყოფი სტრუქტურული
ერთეულებისათვის თემატური ტრენინგების უზრუნველყოფა;
ზოგადი განათლება
ზოგადი განათლების ღიაობა და თანაბარი ხელმისაწვდომობა ყველასთვის;
საქართველოს ზოგადი განათლების სისტემის საერთაშორისო საგანმანათლებლო სივრცეში ჩართვა,
ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების ფინანსური რესურსებით უზრუნველყოფა, რომლებიც მათ
შესაძლებლობას მისცემს, სრულად განახორციელონ მათთვის დაკისრებული ფუნქცია-მოვალეობები;
მასწავლებელთა კვალიფიკაციის დონის ამაღლება და მათი ხელფასების ეტაპობრივი ზრდა.
ეროვნული შეფასებების, ეროვნული სასწავლო გეგმის შემუშავების და აკრედიტაციის სისტემების
ჩამოყალიბება, სწავლების ხარისხის დადგენისა და შეფასების მეშვეობით ზოგადსაგანმანათლებლო
პროცესის დაგეგმვა და მართვა;
86
საჯარო სკოლის ყველა კლასის მოსწავლეებისათვის და კერძო სკოლის სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ
მყოფი ოჯახების, აგრეთვე კანონმდებლობით დადგენილი სხვა კატეგორიების მოსწავლეების სასკოლო
სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა;
სკოლებში იმ მოსწავლეების ტრანსპორტირების პროცესის ხელშეწყობა, რომლებიც ცხოვრობენ ისეთ
დასახლებულ პუნქტებში (სოფელი, დაბა) სადაც არ ფუნქციონირებს სკოლები და მანძილი სოფლებს
შორის შესამჩნევია, ასევე აქვთ შეზღუდული შესაძლებლობები.
ეთნიკურად არაქართველი მოსწავლეებისათვის ქართული ენის სწავლების ხელშეწყობა;
საერთაშორისო ასპარეზზე ქართველი ახალგაზრდების კონკურენტუნარიანობის ამაღლების მიზნით
ინგლისური ენის სწავლების გაძლიერება;
ქცევითი და ემოციური პრობლემების მქონე სკოლის მოსწავლეებისა და მათი ოჯახის წევრების
კვალიფიციური ფსიქო-სოციალური მომსახურებით უზრუნველყოფა;
საჯარო
სკოლებში
პროფორიენტაციისა
და
კარიერის
დაგეგმვის
ხელშეწყობის
მიზნით,
მოსწავლეთათვის შესაბამისი სასწავლო სესიების (გაკვეთილების), ექსკურსიებისა და გაფართოებული
შეხვედრების ჩატარება, მათი შესაძლებლობებისა და უნარების გამოვლენის გზით;
საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში ძალადობის აღმოფხვრა და დისციპლინის
გაუმჯობესება.
პროფესიული განათლება
მოსახლეობის პროფესიულ-საგანმანათლებლო მოთხოვნილების დაკმაყოფილება, პირის პროფესიული
განვითარების, პროფესიული კარიერისა და სოციალური დაცვის ხელშეწყობა;
პროფესიული
განათლებისა
და
მომზადების
ერთიანი,
ხარისხიანი
და
ეფექტიანი
სისტემის
ჩამოყალიბება;
პროფესიული განათლების განვითარების 2013–2020 წლების
სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის
განხორციელება;
პროფესიული
განათლების
ხარისხის
გაუმჯობესების
ხელშეწყობა,
პროფესიული
განათლების
ხელმისაწვდომობის გაზრდა;
ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელთა სახელმწიფო ენის ცოდნის დონისა და პროფესიული
კვალიფიკაციის
ამაღლებისათვის
ეროვნული
უმცირესობებით
კომპაქტურად
დასახლებული
87
რეგიონების ადგილობრივი თვითმმართველობებისა და
საჯარო სკოლების ადმინისტრაციების
თანამშრომელთა გადამზადება;
უმაღლესი განათლება
ერთიანი ეროვნული გამოცდების და საერთო სამაგისტრო გამოცდების ხელშეწყობა;
უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგად ჩარიცხულ
საქართველოსა და უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა სახელმწიფო სასწავლო გრანტით დაფინანსების
უზრუნველყოფა;
წარჩინებული სტუდენტების სტიპენდიით უზრუნველყოფა;
უცხო ქვეყნის მოქალაქეთათვის სწავლების ხელშეწყობით საერთაშორისო კავშირების განმტკიცება,
განათლების სფეროში თანამშრომლობის ხელშეწყობა;
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინტელექტუალური და მატერიალური პოტენციალის
ინტეგრაციის ხელშეწყობა;
მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა
პოტენციალის ინტეგრაციის ხელშეწყობა;
აკადემიური პერსონალის მობილობისა და საერთაშორისო თანამშრომლობის წახალისება;
სამეცნიერო გრანტების დაფინანსებით ფუნდამენტური და გამოყენებითი სამეცნიერო ტექნოლოგიური
კვლევების განხორციელების ხელშეწყობა;
მაგისტრანტთა სასწავლო-კვლევითი პროექტების დაფინანსება;
დოქტურანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის საგრანტო დაფინანსება;
მეცნიერების აღდგენისა და განვითარებისათვის სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებების ხელშეწყობა;
სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობის განსხვავებული ფორმების ამოქმედება;
მეცნიერთა და ახალგაზრდა მკვლევართა საერთაშორისო თანამშრომლობის წახალისება;
88
სამეცნიერო კვლევების მართვის ოპტიმალური სქემის შემუშავება;
მოდერნიზებული სამეცნიერო ინფრასტრუქტურა;
საინოვაციო პოლიტიკის განხორციელების ხელშეწყობა.
ინკლუზიური განათლება
საჯარო სკოლებში სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეთა განათლების
ხარისხის გაუმჯობესებაზე ზრუნვა, მათთვის შესაბამისი გარემოს უზრუნველყოფა;
ინკლუზიური განათლების მულტიდისციპლინური გუნდის სპეციალისტების მიერ სპეციალური
საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეების შეფასება; საჯარო სკოლებისათვის დახმარებისა და
კონსულტაციების გაწევა ინდივიდუალური სასწავლო გეგმებით მუშაობასთან დაკავშირებით;
საჯარო
სკოლების
მოსწავლეების,
სტუდენტებისა
და
სოციალურად
დაუცველი,
მზრუნველობამოკლებული, განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე, დევნილი, რეპატრირებული და
ეთნიკური
უმცირესობების
ხელშეწყობა,
აგრეთვე
წარმომადგენელი
სათემო
აქტივობების
მოზარდების
ინტეგრაციისა
დაგეგმვისა
და
და
სოციალიზაციის
განხორციელების
გზით
მათში
საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართვის სურვილის გაღვიძება;
სპეციალური საგანმანათლებლო სერვისის განხორციელება ე.წ. ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე
ბავშვებისთვის, საზაფხულო ბანაკის მოწყობა მიუსაფარი ბავშვებისთვის, ფორმალური განათლების
მიღმა
დარჩენილი
ახალგაზრდებისთვის,
ხელმისაწვდომი
და
უწყვეტი
განათლების
უზრუნველყოფისთვის საგანმანათლებლო მოდელის განსაზღვრა;
პეციალური
საგანმანათლებლო
დაწესებულებების
ბენეფიციარების
უზრუნველყოფა
სრული
სახელმწიფო სადღეღამისო ან დღის მომსახურებით, სადაც ინდივიდუალური საჭიროებების, ასაკისა და
შესაძლებლობების გათვალისწინებით მოხდება სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე
ბენეფიციართა განვითარებაზე ზრუნვა.
საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება
საქართველოს განათლების სისტემაში საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი განათლების ხარისხის
უზრუნველყოფის მიზნით სასკოლო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და სწავლების პროცესში
თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა;
89
საჯარო სკოლების პირველკლასელი მოსწავლეების და მათი დამრიგებლების უზრუნველყოფა
პერსონალური კომპიუტერებით („ნეთბუქებით“), ხოლო წარჩინებული ახალგაზრდების დაჯილდოება
კომპიუტერული ტექნიკით;
სამინისტროს სისტემაში შემავალი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების მშენებლობა რეაბილიტაცია,
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის
მომზადება,
ინვენტარითა
და
ტექნიკით მომარაგება.
ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს
ზოგადი განათლების ხარისხის განვითარების მიზნით საქართველოს რეგიონებში საჯარო სკოლის
ინფრასტრუქტურის და სასწავლო გარემოს გაუმჯობესება;
სკოლის მასწავლებლებისა და ადმინისტრაციის წარმომადგენლების ტრენინგების და საკლასო,
ეროვნული და საერთაშორისო შეფასებების განხორციელება;
საკლასო, ეროვნული და საერთაშორისო შეფასებების განხორციელება;
ადგილობრივი ეკონომიკისათვის რელევანტური, ბაზრის მოთხოვნების შესაფერისი, პროფესიული
განათლების ხელშეწყობა;
მაღალი
ხარისხის
საერთაშორისო
სტანდარტის
უმაღლესი
საგანმანათლებლო
პროგრამების
განხორციელება მეცნიერების, ტექნოლოგიების, საინჟინრო და მათემატიკის დარგში;
საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო
კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა
კულტურის ერთიანი პოლიტიკის გატარება, მათ შორის სახელოვნებო, სამუზეუმო და კულტურული
მემკვიდრეობის სფეროში; კულტურის სფეროსთვის პროგრამულ ბიუჯეტირებასთან დაკავშირებით
ნორმატიული აქტების შემუშავება;
სამინისტროს საინვესტიციო სტრატეგიის განხორციელება;
კულტურის სტრატეგიით გათვალისწინებული სამოქმედო გეგმის შემუშავება;
სამინისტროს ფუნქციონირებისათვის ღონისძიებების გატარება.
პროგრამის მიზანია სრულყოფილი ადმინისტრირებისა და მართვის უზრუნველყოფა კულტურის,
კულტურული მემკვიდრეობისა და ხელოვნების სფეროებში ერთიანი პოლიტიკის შემუშავება, დაგეგმვა
და მისი განხორციელების კოორდინაცია;
90
ქვეყანაში კულტურის
პრაქტიკასთან.
პოლიტიკის
ადაპტაცია
და
ჰარმონიზაცია
ანალოგიურ
საერთაშორისო
ხელოვნების დარგების განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია საქართველოში და მის
ფარგლებს გარეთ
საერთაშორისო, თეატრალური, მუსიკალური, კინო, ლიტერატურული ფესტივალები;
გამოფენები, კონკურსები, გამოცემები, ახალი დადგმები, გასტროლები, საიუბილეო ღონისძიებები; შშმპ
და ეთნიკურ უმცირესობათა ხელშეწყობა.
ქართული ხელოვნების განვითარება და პოპულარიზაცია საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ,
ხელოვნებაში მიმდინარე პროცესებისადმი მოქალაქეთა შეუზღუდავი, თანაბარი ხელმისაწვდომობის
უზრუნველყოფა;
საქართველოში შემოქმედებითი პოტენციალის და სახელოვნებო სფეროების განვითარების ხელშეწყობა;
ევროკავშირის წევრ და სხვა პარტნიორ ქვეყნებთან, საერთაშორისო კულტურული ურთიერთობების
გაღრმავება, ფონდებთან და ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა;
ქართული კულტურის პოლიტიკის გრძელვადიანი სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის შემუშავება;
რეგიონებში საზოგადოებრივი აქტივობის ამაღლების სახელოვნებო და სახელოვნებო პროცესების
გააქტიურება;
კულტურის სფეროს ინფრასტრუქტურის განვითარება-სამშენებლო სარეაბილიტაციო სამუშაოების
წარმოება, საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება; მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება და
სრულყოფა.
სახელოვნებო განათლების სისტემის ხელშეწყობა
სამინისტროსადმი დაქვემდებარებულ სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულებებსა და
სასწავლებლებში სასწავლო პროცესის, სასწავლო პროგრამებისა და გეგმების დახვეწა-სრულყოფა,
პედაგოგების კვალიფიკაციის ამაღლება, სტუდენტთა და მოსწავლეთა ზრდა-დაოსტატების ხელშეწყობა
მათი სპექტაკლების, ფილმების, გამოფენების, კონცერტების, კონფერენციების, სხვა ქვეყნების
სახელოვნებო საგანმანათლებლო ინსტიტუციებთან თანამშრომლობა, მასტერკლასებსა და კონკურსფესტივალებში მონაწილეობის მხარდაჭერა.
საქართველოს
სახელოვნებო
საგანმანათლებლო
სისტემის
საერთაშორისო
სახელოვნებო
საგანმანათლებლო სისტემასთან ჰარმონიზაცია და მისი ინტეგრირება საერთაშორისო სახელოვნებო
საგანმანათლებლო სისტემაში.
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა
პროგრამა ხორციელდება “კულტურის სტრატეგია - 2025“ დოკუმენტისა და შესაბამისი სამოქმედო
გეგმის ფარგლებში. მისი მიმდინარეობა განპირობებულია ქვეყნის სამუზეუმო სისტემის საერთაშორისო
91
სამუზეუმო სივრცეში ინტეგრაციის, მისი თანამედროვე სტანდარტებთან მიახლოვების და დღეს
არსებული პრობლემური ასპექტების მოწესრიგების აუცილებლობით.
პროგრამის მიზანია მუზეუმების სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, მუზეუმებში დაცული კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისთვის
პრევენციული ზომების მიღება, ღონისძიებების გატარება მუზეუმების პოპულარიზაციისთვის,
საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი მართვის სისტემის ჩამოყალიბება, მუზეუმებში ვიზიტორთა
რაოდენობისა და შემოსავლების ზრდა, “კულტურის სტრატეგია - 2025“ დოკუმენტის ფარგლებში
შემუშავებული სამოქმედო გეგმების განხორციელება, საერთაშორისო კონვენციებით აღებული
ვალდებულებების შესრულება, ეროვნულ უმცირესობათა კულტურის წარმოჩენა, უნარშეზღუდულ
პირთა ქვეყნის კულტურულ ცხოვრებაში ინტეგრირება; საქართველოს არქიტექტურული კომპლექსების
კულტურული მემკვიდრეობის ცალკეული ნიმუშების დაცვა და საერთაშორისო და ორმხრივი
ურთიერთობების წარმართვა-განვითარება კულტურული მემკვიდრეობის სფეროში საერთაშორისო
სტანდარტების დანერგვის, გამოცდილების გაზიარებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით;
UNESCO-ს ვალდებულებების შესრულება; მენეჯმენტის გეგმის მომზადება მსოფლიო კულტურული
მემკვიდრეობის
ძეგლებისათვის;
არამატერიალური
კულტურული
მემკვიდრეობის
ობიექტების/ძეგლების ინვენტარიზაცია, დაცვისა და სისტემატიზაციის მექანიზმების შემუშავება.
UNESCO-ს „არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის“ კონვენციასთან კანონმდებლობის
ჰარმონიზაციისათვის შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება, საქართველოს კულტურული
მემკვიდრეობის ერთიანი საინფორმაციო სისტემის/სივრცის შექმნის მიზნით, კულტურული
მემკვიდრეობის მონაცემთა ერთიანი ბაზის შევსება;
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე უნებართვო სამუშაოების აღკვეთა, კულტურული ტურიზმის
განვითარებისა და მისთვის მიმზიდველი გარემოს შექმნისათვის ხელშეწყობა.
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით
გადაადგილებულ პირთა,
განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო
იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის
შემუშავება და პროგრამების მართვა
იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა და მიგრანტთა ხელშეწყობის მიზნით სათანადო
პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება, კოორდინაცია სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებებთან და
ორგანიზაციებთან,
ეკომიგრანტებისთვის
საცხოვრებელი
სახლების
შეძენა,
ლტოლვილისა
და
ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველყოფა და შენახვა,
საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა სარეინტეგრაციო დახმარება;
„ყოფილი
სსრკ-ის
გადასახლებულ
მიერ
პირთა
XX
საუკუნის
40-იან
წლებში
საქართველოს
რეპატრიაციის
შესახებ
სახელმწიფო
სსრ-იდან
სტრატეგიის“
იძულებით
განხორციელება;
არაკონტროლირებად ტერიტორიებზე ქონების კანონიერი მესაკუთრეებისთვის უფლებების აღდგენის
მიმართულებით ღონისძიებების გატარება;
92
ლტოლვილთა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირებისთვის ცნობიერების ამაღლება ქართული
ენის, კულტურის, ისტორიისა და საქართველოს კანონმდებლობის სფეროში.
განსახლების ადგილებში დევნილთა შენახვა და მათი საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება
იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა მიმართ სახელმწიფო სტრატეგიის განხორციელების
სამოქმედო გეგმის განახლება და მის შესაბამისად, იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების
ღონისძიებების განხორციელება, მათთვის საცხოვრებელი ფართის (შეძენა, აშენება, რეაბილიტაცია)
კერძო საკუთრებაში გადაცემა;
დევნილთა გრძელვადიანი განსახლების მიზნით, თბილისსა და საქართველოს სხვა რეგიონებში
მდებარე შენობების სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოებთან და ახალი საცხოვრებელი ბინების
მშენებლობასთან დაკავშირებული მომსახურების შესყიდვა;
სავალალო მდგომარეობაში მყოფ დევნილთა ჩასახლების ობიექტების შესწავლა და შემდგომში მათი
რეაბილიტაცია, დევნილთა, ლტოლვილისა ან ჰუმანიტარული სტატუსების მქონე პირთა რაოდენობის
დაზუსტება და ადმინისტრაციული ხარჯების დაფინანსება სათანადო სამართლებრივი აქტის
საფუძველზე;
20 ათასი ლარის ფარგლებში ფულადი დახმარების გაწევა იმ დევნილი ოჯახებისათვის, ვინც
იპოთეკური სესხის საშუალებით შეიძინა საცხოვრებელი და ჯერ კიდევ აქვს იპოთეკური ვალდებულება;
იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის ფულადი დახმარების გაწევა, სამინისტროს მიერ დადგენილი
წესით (მ.შ. ფართების დაქირავების მიზნით დევინლთა ოჯახების ყოველთვიური სოციალური
დახმარების გაცემა);
დევნილთა გრძელვადიანი განსახლების მიზნით, რეაბილიტირებული და ახალაშენებული შენობების
ელექტროენერგიის, გარე საკანალიზაციო, ბუნებრივი აირის და წყლის სისტემების მიერთება და
მოწყობა, სათანადო სამართლებრივი აქტის საფუძველზე;
იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესების მიზნით,
დევნილთა
საკუთრებაში
არსებულ
ობიექტებში
ჩასატარებელი
სამუშაოების
ღირებულების
თანადაფინანსება, სათანადო სამართლებრივი აქტის საფუძველზე;
გრძელვადიანი განსახლებისათვის განსაზღვრულ ობიექტებში (აშენებული, რეაბილიტირებული)
დევნილთა
გრძელვადიანი
განსახლების
ღონისძიებების
დასრულებამდე,
ობიექტების
დაცვის
მომსახურების შესყიდვა;
დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა
93
დევნილთა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით პოლიტიკის შემუშავება
და განხორციელება;
საცხოვრებლით
უზრუნველყოფილ
დევნილთა
სასოფლო
სამეურნეო
და/ან
თვითდასაქმებაზე
ორიენტირებული სოციალური პროექტების დაფინანსება;
სახელმწიფო პროფესიულ სასწავლებლებში დევნილთა ჩარიცხვის ხელშეწყობა და ჩარიცხული
სოციალურად დაუცველი დევნილების საცხოვრებლით/ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფა;
დევნილთა ცნობიერების ამაღლება საარსებო წყაროების შექმნის/გაუმჯობესებისაკენ მიმართული
სახელმწიფო პროგრამების შესახებ;
„აგროდაზღვევის“ სახელმწიფო პროგრამაში დევნილთა ჩართულობის უზრუნველყოფა და მათთვის
დამატებითი სუბსიდიების შეთავაზება;
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება
და განხორციელება, საქმიანობის კოორდინაცია და კონტროლი;
შრომის, სოციალური და ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამების შემუშავება და განხორციელება;
სოციალური დახმარებების, პენსიებისა და სხვადასხვა ფულადი თუ არაფულადი სახელმწიფო
(მ.შ. ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამებით განსაზღვრული) ბენეფიტების
მიმღებთა გამოვლენა, დადგენა, აღრიცხვა, დახმარების დანიშვნა და გაცემის ორგანიზება;
ქვეყანაში შრომის ბაზრის აქტიური პოლიტიკისა და დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა
განვითარება/განხორციელება;
სამუშაო ადგილზე შრომის უსაფრთხო და ჯანსაღი პირობების ზედამხედველობა, შრომის
უსაფრთხოების ნორმების დარღვევის პრევენცია;
შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ შესაბამისი სტანდარტების
შემუშავება/გადასინჯვა;
სამედიცინო საქმიანობის ხარისხის კონტროლი და უსაფრთხოება;
საზოგადოების გარკვეული ფენების სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფა და
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის საჭიროებებისათვის გამიზნული პროგრამების შემუშავება,
დამტკიცება, განხორციელების კონტროლი და შედეგების მონიტორინგი;
ეპიდსაწინააღმდეგო
და
სანიტარულ-ჰიგიენური
ნორმების
შემუშავება
და
მათზე
ზედამხედველობა;
საექიმო, საექთნო და ფარმაცევტული სპეციალობების ნუსხის განსაზღვრა;
ადამიანით ვაჭრობისა (ტრეფიკინგის) და ოჯახში ძალადობის პრევენციის ღონისძიებების
განხორციელება;
საქართველოს ტერიტორიულ ერთეულებში სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მართვა.
მოსახლეობის სოციალური დაცვა
მოქალაქეთათვის
კანონმდებლობით
გარანტირებული
სოციალურ-ეკონომიკური
უფლებების
რეალიზაცია, მიზნობრივი სოციალური ჯგუფების მატერიალური მდგომარეობის შემსუბუქება და შშმ
პირთა (მათ შორის ბავშვთა), ხანდაზმულთა და მზრუნველობას მოკლებულ, სოციალურად დაუცველ,
94
მიუსაფარ და მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფ ბავშვთა ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის
გაუმჯობესება და საზოგადოებაში ინტეგრაცია, რომელთა უზრუნველყოფაც ხორციელდება
პრევენციული, სარეაბილიტაციო, ალტერნატიული, ოჯახის გასაძლიერებელი მომსახურებებით და
დამხმარე საშუალებებით;
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საპენსიო ასაკის მოსახლეობის პენსიით (ქალები 60 წელი,
მამაკაცები 65 წელი) და სპეციფიკური კატეგორიების (ძალოვანი სტრუქტურების, პროკურატურის,
სამოქალაქო ავიაციის, პარლამენტის ყოფილი წევრების, უმაღლესი რანგის დიპლომატების და სხვა)
სახელმწიფო კომპენსაციით უზრუნველყოფა;
მიზნობრივი სოციალური ჯგუფებისთვის გაიცემა:
სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისათვის საარსებო შემწეობები;
მიზნობრივი ჯგუფებისთვის სოციალური პაკეტი;
ლტოლვილთა-დევნილთა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა შემწეობები;
რეინტეგრაციის შემწეობა;
დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის ფულადი ბენეფიტები;
ორსულობის და მშობიარობის, ბავშვის მოვლის ასევე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო
დახმარება;
შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დასაქმებულის ჯანმთელობისათვის ვნების შედეგად
მიყენებული ზიანის ანაზღაურება.
პროგრამის მიზანია შშმ პირთა (მათ შორის ბავშვთა), ხანდაზმულთა და მზრუნველობას მოკლებულ
სოციალურად დაუცველ მიუსაფარ და მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფ ბავშვთა ფიზიკური და სოციალური
მდგომარეობის გაუმჯობესება და საზოგადოებაში ინტეგრაცია;
მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პენსიონერებისათვის/სოციალური პაკეტის
მიმღებთათვის დანამატის დაფინანსება პენსიის/სოციალური პაკეტის 20%-ის ოდენობით. ასევე,
სამედიცინო პერსონალის დანამატების დაფინანსება - ექიმისთვის პენსიის ორმაგი ოდენობით,
ექთნისთვის- პენსიის ერთმაგი ოდენობით.
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა
ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე მოსახლეობის ფინანსური და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის
გაზრდა; დაავადებათა პრევენციის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის საფრთხეებისათვის
მზადყოფნის და საპასუხო რეაგირების უზრუნველყოფა;
გეგმური ამბულატორიული, გადაუდებელი ამბულატორიული და სტაციონარული, გეგმური
ქირურგიული მომსახურება, ქიმიო, ჰორმონო და სხივური თერაპია; მშობიარობისა და საკეისრო კვეთის
სერვისების დაფინანსება. ბენეფიციართა გარკვეული ჯუფების (მაგ.: სოციალურად დაუცველი, საპენსიო
ასაკი, ვეტერანები) შესაბამისი მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;
მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება და გადამდებ და
არაგადამდებ დაავადებათა პრევენცია; იმუნიზაცია, დაავადებათა ადრეული გამოვლენისა და
სკრინინგის ხელშეწყობა, ასევე, ისეთი გადამდები დაავადებების, როგორიცაა ტუბერკულოზი, მალარია,
ვირუსული ჰეპატიტები, აივ-ინფექცია, სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების გავრცელების
კონტროლი და C ჰეპატიტის მართვა;
95
ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე მოსახლეობის სპეციალიზებული დახმარებით
უზრუნველყოფა; დიაბეტით დაავადებული პაციენტების მკურნალობა და მედიკამენტებით
უზრუნველყოფა; ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება; თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით
დაავადებული პაციენტების დიალიზით, თირკმლის ტრანსპლანტაციითა და მედიკამენტებით
უზრუნველყოფა; ინკურაბელური პაციენტების მკურნალობა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;
იშვიათი დაავადებების მქონე პაციენტთა მკურნალობითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;
სასწრაფო სამედიცინო დახმარების, სამედიცინო ტრანსპორტირებისა და სოფლად ამბულატორიული
მომსახურებით უზრუნველყოფა; რეფერალური დახმარების უზრუნველყოფა; სამხედრო ძალებში
გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება;
საექიმო სპეციალობის მაძიებელთა დიპლომისშემდგომი/სარეზიდენტო მზადების დაფინანსება
მაღალმთიანი და საზღვრისპირა მუნიციპალიტეტებისათვის დეფიციტურ და პრიორიტეტულ საექიმო
სპეციალობებში.
სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა
სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჯანდაცვითი ინფრასტრუქტურის, შენობა-ნაგებობებისა და
აღჭურვილობის განახლება, სამედიცინო დაწესებულებებში დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის
მინიმალური სტანდარტის უზრუნველყოფა;
სამედიცინო დაწესებულებათა მშენებლობა, აღჭურვა და ფუნქციონირების ხელშეწყობა.
შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა
შრომის ბაზარზე, შრომის უსაფრთხოების მიმართულებით არსებული მდგომარეობის შესწავლა; შრომის
დაცვის ნორმების გაუმჯობესება/სრულყოფა და ამის საფუძველზე, რეკომენდაციების მეშვეობით,
დამსაქმებელსა და დასაქმებულს შორის შრომითი ურთიერთობების გაუმჯობესება;
სამუშაოს მაძიებელთა რეგისტრაცია-კონსულტირება, მომსახურებების განვითარება, შეზუღუდული
შესაძლებლობისა და სპეციალური საჭიროების მქონე პირთა დასაქმების ხელშემწყობა, შრომის ბაზრის
მოთხოვნის პერიოდული კვლევების განხორციელება და სამუშაოს მაძიებელთა დროებით დასაქმების
ხელშეწყობა;
ავტორიზებულ-აკრედიტირებულ პროფესიულ სასწავლო-საგანმანათლებლო
რეგისტრირებული სამუშაოს-მაძიებლების მომზადება-გადამზადება;
დაწესებულებებში
მონაცემთა შეგროვების მეთოდიკის შემუშავება და დანერგვა;
ინფორმაციის წყაროების გამოვლენა და სრულყოფა დამატებითი კვლევების საფუძველზე; შრომის
ბაზრის კომპონენტთა უწყვეტი კვლევა; შრომის ბაზრის მონაცემთა ანალიზის შედეგების
ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, ინფორმაციის გავრცელება;
უსაფრთხო და ჯანსაღი სამუშაო გარემოს შექმნა.
საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო
ენერგეტიკის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა
96
ენერგეტიკის
უსაფრთხოების
სფეროებში
სახელმწიფო
პოლიტიკის
შემუშავება,
სახელმწიფო
სტრატეგიისა და სახელმწიფო პროგრამების შესრულების მონიტორინგი და მათი განხორციელების
კოორდინაცია.
საქართველოს ენერგეტიკის დარგში ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა.
ელექტროენერგიის დამატებითი, ალტერნატიული და განახლებადი წყაროების მოძიების, ენერგიის
შემცველი წყაროების უპირატესი ათვისებისა და ამ კუთხით დარგის სტაბილური განვითარების
უზრუნველსაყოფად სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება.
ქვეყნის მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა.
არსებული წილობრივი განაწილების ხელშეკრულებების შესრულების
მონიტორინგი, მოქმედი
ინვესტორების საქმიანობის კოორდინაცია, აღნიშნულის ფარგლებში ნავთობისა და გაზის ოპერაციების
მონოტორინგი, კომპანიების ყოველწლიური სამუშაო გეგმების და ბიუჯეტების განხილვა, შეთანხმება
და შესრულების მონიტორინგი.
ინვესტორებისაგან ყველა სახის ტექნიკური ინფორმაციის მიღება, დამუშავება, სისტემატიზაცია,
ნავთობისა და გაზის ოპერაციების წარმოების საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობის დადგენა,
ნავთობისა
და
გაზის
ოპერაციების,
ნავთობის
გადამუშავების,
გაზის
დამუშავების
და
ნავთობგაზპროდუქტების ტრანსპორტირების საქმიანობის ერთიანი მარეგულირებელი საფუძვლების
შექმნა.
ნავთობისა და გაზის რესურსების ათვისების და ნავთობის გადამუშავების სფეროში ინვესტიციების
მოზიდვის ხელშეწყობა.
შავი ზღვის შელფის საქართველოს ნაწილზე ნახშირწყალბადების რესურსების ათვისების მიზნით
პოტენციური ინვესტორების მოძიება.
საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში (იმერეთის, კახეთის, შიდა და ქვემო ქართლის, სამეგრელოს,
რაჭის, გურიისა და სამცხე-ჯავახეთის) გაზის გარეშე არსებული სოფლების გაზიფიცირება.
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების მუდმივად
მცხოვრები მოსახლეობის მიერ მოხმარებული ბუნებრივი აირის საფასურის ანაზღაურება შესაბამის
პერიოდებში პროგრამით განსაზღვრული ბენეფიციარებისათვის.
ქარის, მზის და ბიომასის ელექტროსადგურების განვითარება.
ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია
97
ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის განვითარება-რეაბილიტაცია;
სახელმწიფო
საკუთრებაში
არსებული
ჰესების
(ენგურჰესი
და
ვარდნილჰესების
კასკადი)
რეაბილიტაცია.
სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება
ქვეყანაში
არსებული
მაღალი
და
საშუალო
ძაბვის
ელექტროგადამცემი
ხაზების
მშენებლობა
რეაბილიტაცია.
მეზობელ ქვეყნებთან არსებული ელექტროგადამცემი ხაზების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა.
სისტემის მოძველებული ქვესადგურების თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვა და სხვადასხვა
სიმძლავრის ახალი ქვესადგურების მშენებლობა.
თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის განვითარებისათვის შესაბამისი ელექტროგადამცემი ქსელის
მოწყობა.
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა
ქვეყნის აგრარულ სექტორში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და რეფორმების განხორციელება
ეროვნული ტრადიციებისა და საერთაშორისო გამოცდილებით;
წყალსაცავების, სარწყავი და დამშრობი სისტემის რეაბილიტაცია;
სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის ტექნიკური ექსპლუატაცია
და სამელიორაციო დანიშნულების
ტექნიკის შეძენა;
ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაციის ღონისძიებების განხორციელება;
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების ხელშეწყობა;
კოოპერატივებისათვის საწარმოო ინფრასტრუქტურის შექმნა;
სოფლის მეურნეობის პირველადი წარმოების გადამუშავების და შენახვა-რეალიზაციის რგოლების
უზრუნველყოფა იაფი და ხელმისაწვდომი ფულადი სახსრებით;
აგროსექტორში დაზღვევის განვითარების ხელშეწყობა;
სანერგე მეურნეობების მოწყობის და მრავალწლიანი კულტურების ბაღების გაშენების ხელშეწყობა;
98
კერძო და სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული გაველურებული ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაცია;
თანამედროვე სტანდარტების ჩაის გადამამუშავებელი სიმძლავრეების შექმნა;
მიწის აღდგენითი სამუშაოების ჩატარება;
სადემონსტრაციო ნაკვეთების მოწყობა, სადაც ფერმერებს ჩაუტარდებათ საველე სწავლებები.
მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება
მევენახეობა-მეღვინეობის დარგის განვითარების, ახალი სამომხმარებლო ბაზრების ათვისების და
მომხმარებლის უხარისხო ღვინოპროდუქციისგან დაცვის მიზნით განხორციელდება;
ქართული ღვინოპროდუქციის საერთაშორისო და ადგილობრივი დეგუსტაციების, კონკურსების,
გამოფენების
და
პრეს
ტურების
მოწყობა,
რომლის
ფარგლებშიც
ჩატარდება
სხვადასხვა
წარმომადგენლობითი და კულტურული ღონისძიებები;
სპეციალიზირებული უცხოური ჟურნალებისათვის საქართველოს მევენახეობა-მეღვინეობის შესახებ
სტატიების მომზადება-გამოქვეყნება;
სარეკლამო რგოლების დამზადება
და
ქართული ღვინის პოპულარიზაციის მიზნით საჭირო სხვა
ღონისძებების განხორციელება;
ქართული ღვინისა და კულინარიის შესახებ საგანმანათლებლო ღონისძიებების მოწყობა, როგორც
საქართველოს, ასევე საერთაშორისო ბაზრებზე;
ალკოჰოლიანი სასმელების სასერთიფიკაციო ან/და სერტიფიცირებული პარტიებიდან აღებული
ნიმუშების შედარების უზრუნველსაყოფად ლაბორატორიული კვლევის ჩატარება;
ღვინის კომპანიების საერთაშორისო ბაზარზე დამკვიდრებისათვის ლოჯისტიკური მხარდაჭერის
ღონისძიებების განხორციელება;
მევენახეობის კადასტრის დანერგვა; ვენახების ფართობების აღრიცხვა;
საქართველოს ტერიტორიაზე აღმოჩენილი წიპწების და მერქნის შესწავლის ხელშეწყობა მოლეკულური
გენეტიკის და ამპელოგრაფიის მეთოდებით და თანამონაწილეობა არქეოლოგიურ გათხრებში წიპწების
მოპოვების მიზნით;
მევენახეობის სფეროში დასაქმებული ფიზიკური პირების მიერ მიღებული ყურძნის მოსავლის
რეალიზაციის ხელშეწყობის მიზნით სუბსიდირების განხორციელება.
99
სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვისა და
ქვეყანაში ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობის მიღწევა-
შენარჩუნებისა და ცხოველთა ჯანმრთელობაზე კონტროლის განხორციელების
მიზნით, ასევე
ცხოველთა იდენტიფიკაცია/რეგისტრაციის სისტემის ფუნქციონირების და ცხოველთა ჯანმრთელობაზე,
მათ შორის ცხოველთა გადაადგილებაზე ზედამხედველობის, სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებზე
ზიანის
მიყენების
თავიდან
აცილების,
განთავსებისა და მიმოქცევის მიზნით
კონტროლი,
ცხოველთა
ჩატარება
და
რეგისტრაცია,
საკარანტინო
მათი
და
ვეტერინარული
განხორციელდება
დაავადებების
ღონისძიებების
ხარისხიანი
საწინააღმდეგო
ლაბორატორიული
განსაკუთრებით
პრეპარატების
ბაზარზე
სურსათის უვნებლობის სახელმწიფო
პროფილაქტიკური
და
კვლევა,
ცხოველთა
იდენტიფიკაცია-
მავნე
ორგანიზმების
საშიში
იძულებითი
გავრცელების
საწინააღმდეგო ღონისძიებების ჩატარება, პესტიციდების/აგროქიმიკატების ხარისხის კონტროლი და
ვეტერინარული აფთიაქებისა და სამკურნალოების მონიტორინგი.
სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო კვლევითი ღონისძიებების განხორციელება
აგრარულ სფეროში დასაქმებულთათვის თანამედროვე აგროტექნოლოგიების გამოყენების ცნობიერების
დონის ამაღლება;
საქართველოში გავრცელებული სასოფლო-სამეურნეო ცხოველების, ფრინველების, თევზებისა და
სამეურნეო-სასარგებლო მწერების ადგილობრივი ჯიშებისა და პოპულაციების მიკროსასელექციო
გუნდების შექმნა;
ერთწლოვანი და მრავალწლოვანი კულტურების გენოფონდის მოძიება, აღდგენა, კონსერვაცია,
საკოლექციო და სადედე ნარგაობების შექმნა;
ერთწლოვანი კულტურების პირველადი მეთესლეობის განვითარება;
თესლისა და სარგავი მასალის სერთიფიცირების სისტემის დანერგვა საერთაშორისო სტანდარტების
შესამაბისად;
ბიოაგროწარმოების დანერგვის ხელშეწყობა;
სურსათის უვნებლობის სფეროში რისკის შეფასება;
ხილისა და ბოსტნეულის შენახვის უნარიანობისა და ნედლად შენახვის ტექნოლოგიების კვლევაშემუშავება;
საქართველოს ნიადაგების ნაყოფიერების აღდგენა-გაუმჯობესების მიზნით სხვადასხვა რეგიონების
ნიადაგების მდგომარეობის შესწავლა და სათანადო ღონისძიებების გატარება.
საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო
100
გარემოს დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება, რეგულირება და მართვა
გარემოს დაცვისა და მოსახლეობის ეკოლოგიური უსაფრთხოების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის
შემუშავება და განხორციელება, საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფა;
ქვეყანაში გარემოსდაცვითი მმართველობის გაუმჯობესების მიზნით გარემოს მდგომარეობის შესახებ
ეროვნული მოხსენების მომზადება და პროექტების მართვის პროგრამული უზრუნველყოფა;
გარემოზე ზემოქმედების შეფასებას დაქვემდებარებული საქმიანობების ჩამონათვალის სრულყოფა
საერთაშორისო ვალდებულებებთან ჰარმონიზების მიზნით; სკრინინგისა და სკოპინგის პროცედურების
ეროვნულ კანონმდებლობაში დანერგვა;
სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების სისტემის დანერგვა; ტრანსსაზღვრო პროცედურების
შემოღება; საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების პრინციპების შემოღება, ორჰუსის კონვენციის
მოთხოვნათა შესაბამისად;
გარემოზე ზემოქმედების შეფასების გაცემის შესახებ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში დაგეგმილი
საქმიანობების შესწავლა და დასაბუთებული გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღება;
ევროკავშირის მოთხოვნებისა და საერთაშორისო კონვენციების შესაბამისი ეროვნული კანონმდებლობის
შემუშავება ნარჩენებისა და ქიმიური ნივთიერებების მართვის, ატმოსფერული ჰაერის დაცვის, წყლის
რესურსების მართვის, ბიომრავალფეროვნების დაცვის სფეროში:
ნარჩენების,
ქიმიური
ნივთიერებების,
წყლის,
ატმოსფერული
ჰაერის,
ბიომრავალფეროვნების
სახელმწიფო მართვა; მიწის დეგრადაციასთან ბრძოლის ღონისძიებების დაგეგმვა;
ბიომრავალფეროვნების მონიტორინგის ფარგლებში განხორციელებული ცხოველთა (მათ შორის
საქართველოს წითელ ნუსხაში შეტანილი სახეობების) აღრიცხვის და მდგომარეობის შეფასების
საფუძველზე მონაცემთა ერთიანი ბაზის შექმნა;
წითელი ნუსხის მიღმა დარჩენილი მცენარეთა და ცხოველთა სახეობების მდგომარეობის შეფასება,
საჭიროების შემთხვევაში დაცვის უფრო ქმედითი ზომების დანერგვა;
გარემოს დაცვის სფეროში საინფორმაციო კამპანიებისა და ღონისძიებების ჩატარება, სახელმწიფო,
არასამთავრობო, ბიზნეს და საერთაშორისო სექტორთან თანამშრომლობის გაძლიერება;
დაინტერესებული მხარეებისთვის სხვადასხვა საინფორმაციო საშუალებების მეშვეობით ინფორმაციის
ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა
101
გარემოსდაცვითი სახელმწიფო კონტროლის სისტემის სრულყოფა, რომელიც უზრუნველყოფს გარემოს
დაცვისა და ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის სფეროში კანონმდებლობის მოთხოვნათა ჯეროვან
შესრულებას, გარემოს დაბინძურებისა და ბუნებრივი რესურსებით უკანონო სარგებლობის პრევენციას,
გამოვლენასა და აღკვეთას;
კანონდარღვევათა ეფექტური შემაკავებელი პირობების შექმნა და რეგულირების ობიექტების მიერ
გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის ნებაყოფლობითი შესრულების სათანადო დონის მიღწევა;
ოპერატიულ რეჟიმში მომუშავე თანამშრომელთა გადამზადება-რეკრუტირება.
დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა
დაცული ტერიტორიების გაფართოება, ბუნებრივი ეკოსისტემების, ლანდშაფტებისა და ცოცხალი
ორგანიზმების დაცვა და აღდგენა ეკოლოგიური წონასწორობის შენარჩუნების მიზნით;
საქართველოს „წითელ ნუსხაში“ შეტანილ, გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფ გარეულ ცხოველთა და
ველურ
მცენარეთა
გენოფონდის
დაცვა
ბიოლოგიური
მრავალფეროვნების
შესანარჩუნებლად,
უნიკალური და იშვიათი ორგანული, თუ არაორგანული ბუნებრივი წარმონაქმნების დაცვა მათი
შენარჩუნების მიზნით;
ტერიტორიებზე პათოლოგიური კვლევების ჩატარება, დაზიანებული ფართობების დადგენა და
მავნებლებთან ბრძოლის მიზნით შესაბამისი ღონისძიებების გატარება;
დაცულ ტერიტორიებზე საჭირო აღჭურვილობის გამოყენებით ხანძრების სწრაფი პრევენციის
განხორციელება;
დაცულ ტერიტორიებზე არსებული საძოვრების ხარისხობრივი მაჩვენებლების დადგენა და გამოყენება,
ტყის ინვენტარიზაცია;
საქართველოში
დაცული
ტერიტორიების
პოპულარიზაციის,
ეკოტურიზმის
განვითარების
და
ტურისტების მოზიდვა-დაინტერესების მიზნით დაცული ტერიტორიების სარეკლამო და სააგიტაციო
ღონისძიებების ჩატარება;
ეკოლოგიური განათლების, ცნობიერების ამაღლების და
საზოგადოების ცალკეული ჯგუფების
გარემოსდაცვითი ქცევის გაუმჯობესების მიზნით საჭირო ღონისძიებების გატარება;
ბუნებრივ
და
ისტორიულ-კულტურულ
გარემოში
რეკრეაციის,
ტურიზმისათვის ხელსაყრელი პირობების შექმნა საქართველოს
ჯანმრთელობის
დაცვისა
და
ეკოტურისტული პოტენციალის
გაზრდის მიზნით;
102
სამეურნეო საქმიანობის დაცვის, აღდგენისა და განვითარების ხელშეწყობა თვითმყოფადი ისტორიულკულტურული გარემოს აღდგენისათვის და მის შესანარჩუნებლად;
საქართველოს
დაცული
ტერიტორიების
სისტემის
გრძელვადიანი
ფინანსური
მდგრადობის
უზრუნველყოფა, რაც შესაძლებელია შემდეგი ორი კომპონენტის განხორციელებით: დაცული
ტერიტორიების სისტემის შემოსავლების საკმარისი და პროგნოზირებადი დონის მიღწევით და დაცული
ტერიტორიების მართვის ეფექტიანობისა და შესაძლებლობების გაზრდით.
სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა
ტყის მართვის ქმედითი
სისტემის
სტრატეგიული
შემუშავება
გეგმის
ჩამოყალიბების მიზნით
და
ეროვნული
სატყეო სექტორის
სატყეო
განვითარების
კონცეფციის
დოკუმენტით
გათვალისწინებული ქმედებების ეტაპობრივი განხორციელება;
სატყეო სფეროში არსებული საკანონმდებლო და მეთოდოლოგიური ბაზის სრულყოფა;
ტყეების ეფექტურად მართვისა და ტყის ფიზიკური დაცვის გაუმჯობესების მიზნით ეროვნული სატყეო
სააგენტოს ინსტიტუციონალური გაძლიერებისათვის შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება.
მერქნული
რესურსების
მართვის
ელექტრონული
სისტემის
მართვისა
და
განვითარების
უზრუნველყოფა;
სააგენტოს თანამშრომელთა უწყვეტი სწავლებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების უზრუნველყოფა;
სატყეო-სამეურნეო გზების გაყვანის სამუშაოების განხორციელება ახალი ტყეკაფების გამოყოფისა და
ათვისების მიზნით; ტყის ჩახერგილობისაგან გაწმენდა, ძირნაყარის გამოტანა და ნარჩენების განთავსება
დადგენილი წესით;
მოსახლეობის
მერქნულ
რესურსზე
(მ.შ.
სათბობი
შეშა)
მოთხოვნილების
დაკმაყოფილების
უზრუნველყოფა;
სააგენტოს მომსახურეობის სახეების განვითარება, მათ შორის მოსახლეობისა და საბიუჯეტო
ორგანიზაციების ხე-ტყით უზრუნველყოფის მიმართულებით;
ხე-ტყის
დამზადების
მიზნით
შესაბამისი
ფართობების
გამოვლენა
და
სატყეო-სამეურნეო
ღონისძიებების განხორციელება;
ტყის მოვლის და აღდგენის ღონისძიებების განხორციელება; სატყეო უბნებში ტყის დროებითი
სანერგეების მოწყობა და ამავე უბნებში ტყის გაშენების ღონისძიებების უზრუნველყოფა;
ტყეების
პათოლოგიური
გამოკვლევების
ჩატარება
და
დასკვნების
საფუძველზე
მავნებლებ-
დაავადებების ბრძოლის ღონისძიებების განხორციელება;
103
აქტიურად ხანძარსაშიში სატყეო უბნების იდენტიფიცირება და შესაბამისი ხანძარსაწინააღმდეგო
პროფილაქტიკური ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის მინერალიზებული ზოლების მოწყობა,
პირველადი ხანძარსაწინააღმდეგო და ცეცხლმაქრი საშუალებებისა და შესაბამისი აღჭურვილობის
შეძენა;
ტყის აღრიცხვის ღონისძიებების განხორციელება, ტყის მართვის გეგმების შემუშავება და ტყეების
მდგომარეობის შესახებ მონაცემების მიღების, ანალიზისა და სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებების
დაგეგმვის ეფექტური სისტემის დანერგვა;
სახელმწიფო ტყის ფონდის აღრიცხვის საფუძველზე ტყის ფონდის გარე კონტურების დაზუსტება,
ტყის ფონდის ფრაგმენტაციის თავიდან აცილების მიზნით.
ეროვნული საშენი მეურნეობის სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა
სახელმწიფო ტყის ფონდის აღდგენის მიზნით მაღალი ხარისხის წიწვოვანი და ფოთლოვანი
ხემცენარეების გამოყვანა;
ტყის ჯიშთა სარგავი მასალის გამოყვანისათვის ტრადიციული მეთოდისა (ღია გრუნტში) და ასევე
კონტეინერული მეთოდის (სასათბურე მეურნეობაში) გამოყენება;
საქართველოს „წითელი ნუსხაში“ შეტანილ მცენარეთა სახეობების გამრავლების ხელშეწყობა;
საქართველოს „წითელი ნუსხაში“ შეტანილი და ადგილობრივი მოწყვლადი ორნიტოფაუნისა და
იხტიოფაუნის წარმომადგენელთა სახეობების შენარჩუნების და გამრავლების ღონისძიებები;
ერთი მხრივ, მიწების ეროზიისა და გამოფიტვის პრობლემების, ხოლო მეორე მხრივ სხვადასხვა
სტიქიური მოვლენების პრევენციის მიზნით, ქარსაფარი ზოლების აღდგენა-განაშენიანებისათვის
შესაბამისი სახეობების მაღალი ხარისხის ნერგების გამოყვანა;
კაკალნაყოფიანების, კერძოდ, ნამყენი კაკალისა და ნუშის წარმოება.
გარემოსდაცვითი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობისა და გარემოსდაცვითი განათლების
ხელშეწყობის პროგრამა
სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფებისთვის გარემოსდაცვითი ინფორმაციის საჯაროობის უზრუნველყოფა;
გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში საზოგადოების მონაწილეობის ხელშეწყობის
უზრუნველყოფა სათანადო ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების გზით;
104
გარემოსდაცვითი განათლება მდგრადი განვითარებისთვის - საქართველოს ეროვნული სტრატეგიისა და
სამოქმედო გეგმის კოორდინაციის უზრუნველყოფა;
შესაბამისი სპეციალისტების მომზადების, გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების ორგანიზების
უზრუნველყოფა;
მონაცემების სისტემატიზაციის, მათზე ხელმისაწვდომობის გაზრდისა და გამარტივების მიზნით
გარემოსდაცვით მონაცემთა სისტემის შექმნა, გარემოსდაცვითი ინფორმაციის და ანალიტიკური
ანგარიშების მომზადებისა და დაინტერესებული საზოგადოებისთვის მიწოდების მოქნილი მექანიზმის
უზრუნველყოფა.
ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების დაცვა
ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სფეროში განსაზღვრული სახელმწიფო პოლიტიკის
შესაბამისად სააგენტოს მიერ სახელმწიფო რეგულირებისა და კონტროლის განხორციელება;
რადიოაქტიური მასალების, მაიონებელი გამოსხივების გენერატორების, რადიოაქტიური ნარჩენების,
მათი მფლობელი ორგანიზაციების და პროფესიული დოზების უწყებრივი რეესტრის განახლება და
მისი წარმოება;
რადიოაქტიური ნარჩენების მართვა;
საქართველოში გარემოს რადიაციული მდგომარეობის მონიტორინგი და კონტროლი;
ბირთვული და რადიაციული ავარიის, ინციდენტის, ბირთვული და რადიოაქტიური ნივთიერებების
არალეგალური მიმოქცევის, სასაზღვრო-გამშვებ პუნქტებზე, საბაჟო და სატრანსპორტო ტერმინალებზე
რადიაციული განგაშის შემთხვევებზე რეაგირება;
ქვეყანაში არსებული რადიაციული მდგომარეობის შესახებ საქართველოს მთავრობისათვის წარსადგენი
ყოველწლიური ანგარიშის მომზადება;
ბირთვული და რადიაციული საქმიანობების ავტორიზაცია;
ბირთვული და რადიაციული საქმიანობის სახელმწიფო კონტროლი ინსპექტირების განხორციელების
გზით.
საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო
სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და
მართვა
105
სამინისტროს პროგრამების შეუფერხებელი განხორციელება;
ფიზიკური აღრზდისა, სპორტისა და ახალგაზრდობის სფეროში ქვეყნის ერთიანი პოლიტიკის
შემუშავება, დაგეგმვა და მისი რეალიზების კოორდინაცია;
სპორტის განვითარებისათვის სათანადო პირობების შექმნა და ძირითად მიმართულებათა განსაზღვრა;
პროფესიული და მოყვარულთა სპორტული კლუბებისა და ორგანიზაციების სტატუსის განსაზღვრა;
სპორტში
აკრძალულ
მასტიმულირებელ
საშუალებათა
(დოპინგი)
გამოყენების
აღმოფხვრის
საქველმოქმედო
საქმიანობის
ღონისძიებათა განხორციელება;
სპორტისა
და
ახალგაზრდობის
სფეროში
საინვესტიციო
და
განხორციელების ხელშეწყობა;
ახალგაზრდა მეცნიერთა, სპორტსმენთა და შემოქმედთათვის სახელმწიფო მხარდაჭერა, კომპეტენციის
ფარგლებში სამეცნიერო-საგანმანათლებლო სფეროში სახელმწიფო პროგრამების შემუშავება და
შესაბამის უწყებებთან ერთად მათი განხორციელება;
კომპეტენციის ფარგლებში სპორტთან და ახალგაზრდობასთან დაკავშირებული კანონის პროექტების
შემუშავება.
სპორტის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები
საქართველოში მასობრივი და მაღალი მიღწევების სპორტის სახეობების განვითარება, სპორტული
ინფრასტრუქტურის განვითარება და მისი რეაბილიტაცია. ეროვნული, სხვადასხვა ასაკობრივი და
ქალთა ნაკრებებისათვის ყველა საჭირო პირობის შექმნა;
ქვეყნის ნაკრები გუნდების მზადება და მონაწილეობა საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში
(მსოფლიო
და
ევროპის
ჩემპიონატები,
პირველობები,
მსოფლიო
და
ოლიმპიური
თამაშები,
საერთაშორისო ტურნირები, სასწავლო საწვრთნელი შეკრებები);
საქართველოს ჩემპიონატების, პირველობების ჩატარება, სპორტული რეზერვის და მაღალი კლასის
სპორტსმენთა მომზადება, სპორტის შემდგომი პოპულარიზაცია და სპორტის პროპაგანდა;
ოლიმპიური
და პარაოლიმპიური თამაშებისათვის
საქართველოს
ნაკრები
გუნდების
მზადება
და
ოლიმპიური ლიცენზიის მოსაპოვებლად
ოლიმპიადებზე
საქართველოს
სპორტსმენთა
მონაწილეობის უზრუნველყოფა;
პარასპორტსმენთათვის ადაპტირებული ინფრასტრუქტურის განვითარება;
საქართველოს კადეტთა და იუნიორთა ნაკრები გუნდების წევრობის კანდიდატების მომზადება;
ქართული სპორტის წარმატებების ამსახველი მასალების შეკრება, დაკომპლექტება, აღრიცხვა, შენახვადაცვა, შესწავლა და პოპულარიზაცია;
106
უმაღლესი
და
პროფესიული
საგანმანათლებლო
პროგრამების
განხორციელება,
ევროპის
საგანმანათლებლო მოდელის პოპულარიზაცია და დანერგვა, კონკურენტუნარიანი სპეციალისტების
მომზადება;
ფეხბურთის მართვის თანამედროვე სტანდარტების დანერგვა და კონკურენტუნარიანი თავისუფალი
საფეხბურთო ბაზრის შექმნა.
სპორტის სფეროში დამსახურებულ მოღვაწეთა სოციალური დაცვის ღონისძიებები
საქართველოში მცხოვრები წამყვანი სპორტსმენებისა და მწვრთნელების, ნაკრებების მომსახურე
პერსონალის,
ოლიმპიური
ჩემპიონების
და
პრიზიორების,
საჭადრაკო
ოლიმპიადების
გამარჯვებულების, ვეტერანი სპორტსმენებისა და სპორტის მუშაკების დახმარება და მათი ცხოვრების
პირობების გაუმჯობესება.
ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფო ხელშეწყობის ღონისძიებები
სხვადასხვა ქვეყნის სახელმწიფო ახალგაზრდულ სტრუქტურებთან თანამშრომლობა, ბავშვთა და
ახალგაზრდული კავშირების
სახელმწიფოებრივი
მხარდაჭერა
და
წახალისება,
არაფორმალური
განათლების ხელშეწყობა, თავისუფალი დროის შინაარსიანად და ეფექტურად ხარჯვის ორგანიზება,
საქართველოს ახალგაზრდობის ინტელექტუალური, სულიერი და ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენა,
ფორმირება და სრულყოფა;
ახალგაზრდა და პოტენციურად მომგებიანი ბიზნეს იდეების მქონე საინიციატივო ჯგუფების
ხელშეწყობა;
ბავშვთა და ახალგაზრდობის გონებრივ, ფიზიკურ, ზნეობრივ, ესთეტიკურ და სოციალურ-ემოციურ
განვითარებაზე ზრუნვა, სხვადასხვა კატეგორიის სოციალურად დაუცველ ბავშვებზე ზრუნვის
ხელშეწყობა, მოზარდთა ინტერესების შესაბამისად პროფილური წრეების, ცენტრების, კლუბების და
სტუდიების შექმნის ხელშეწყობა, ბავშვებისა და ახალგაზრდების შემეცნებით შემოქმედებითი და
დასვენება გაჯანსაღების ფართომასშტაბიანი პროგრამების განხორციელება;
კულტურულ-შემოქმედებითი, შემეცნებითი და გასართობი ღონისძიებების მოწყობა, ქართველი
ახალგაზრდების
ჩართვა
სხვადასხვა
ღონისძიებებში,
ცხოვრების
ჯანსაღი
წესის
პროპაგანდა,
ახალგაზრდების ცოდნისა და უნარების გაღრმავება სხვადასხვა მიმართულებით;
პროგრამა „მომავლის ბანაკის“ ფარგლებში
ქართველი და უცხოელი ახალგაზრდების აქტიური
დასვენებით უზრუნველყოფა;
ბანაკების ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება;
პროგრამა „ახალგაზრდული ფესტივალის“ ფარგლებში კულტურულ-შემოქმედებითი, შემეცნებითი და
გასართობი ღონისძიებების მოწყობა, ქართველი ახალგაზრდების ჩართვა სხვადასხვა აქტივობებში,
ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა, ახალგაზრდების ცოდნისა და უნარების გაღრმავება
სხვადასხვა მიმართულებით.
107
ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს
სახელმწიფო მინისტრის აპარატი
ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის პროცესში ჩართული უწყებების ეფექტური
მონაწილეობა, წლიური ეროვნული პროგრამის შემუშავების კოორდინაცია და განხორციელების
მონიტორინგი, ნატო-საქართველოს კომისიის მუშაობის კოორდინაცია, საქართველოს უსაფრთხოების,
ტერიტორიული მთლიანობის მშვიდობიანი აღდგენის და ოკუპირებული ტერიტორიების არაღიარების
პოლიტიკის საკითხებში ალიანსის მხარდაჭერის უზრუნველყოფის მიზნით, ეფექტიანი პოლიტიკის
განხორციელება; საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის სხვადასხვა ასპექტების და ზოგადად ალიანსის
შესახებ მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება.
ევროკავშირში ინტეგრაციის მიზნით, ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების, რომელიც
მოიცავს ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის კომპონენტს, წარმატებით
განხორციელების, ევროკავშირთან ასოცირების დღის წესრიგით (2017-2020 წლები) გათვალისწინებული
ვალდებულებების ეფექტიანი განხორციელების, ევროკავშირთან „აღმოსავლეთ პარტნიორობის“
ფორმატში ორმხრივი და მრავალმხრივი თანამშრომლობის განვითარებისა და ევროკავშირთან
„პარტნიორობა მობილურობისათვის“ ფარგლებში თანამშრომლობის განვითარების ხელშეწყობა და
კოორდინაცია;
ევროკავშირის დახმარების პროგრამების ეფექტიანი დაგეგმვისა და განხორციელების კოორდინაცია
დახმარების ერთიანი პროგრამირების სისტემის (System) ფარგლებში არსებული პრინციპების
საფუძველზე;
ევროკავშირის დახმარების პრიორიტეტების შესაბამისობის უზრუნველყოფა,
განვითარების 2014-2020 წლების სტრატეგიული განვითარების მიზნებთან;
საქართველოს
ევროკავშირის ეროვნული, რეგიონალური, თემატური და საზღვრისპირა თანამშრომლობის
ინსტრუმენტების ფარგლებში არსებული დახმარების პროგრამების კოორდინაცია და საქართველოში
შესაბამისი დახმარების მიმღები უწყებების ინსტიტუციონალური გაძლიერება;
ევროკავშირის დახმარების ფარგლებში, ე.წ. ფინანსური დახმარების კონტროლისა და თაღლითობის
წინააღმდეგ მიმართული სისტემის ჩამოყალიბების კოორდინაცია ევროკავშირის თაღლითობის
წინააღმდეგ ბრძოლის სამსახურთან აქტიური თანამშრომლობით (OLAF);
დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი
ქართული დიასპორის მაქსიმალური ჩართვა ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკურ და კულტურულ
ცხოვრებაში, შესაბამის სახელმწიფო უწყებებთან თანამშრომლობით მათთვის კონკრეტული პროექტების
შეთავაზება და მათი პოპულარიზაცია;
ყოველწლიურად საქართველოში დიასპორის დღის აღნიშვნა და ამ დღისადმი მიძღვნილ კულტურულ
ღონისძიებებში ქართული დიასპორის წარმომადგენელთა ჩართვა;
108
უცხოეთში მცხოვრები თანამემამულეების, საზღვარგარეთ არსებული დიასპორული ორგანიზაციების,
საკვირაო სკოლებისა და შემოქმედებითი კოლექტივების მხარდამჭერი ღონისძიებების დაფინანსება,
ქართული სახლების არეალის გაფართოება;
საქართველოში და საზღვარგარეთ ბიზნეს-სამეცნიერო ფორუმების გამართვა, ქართული კომპანიების
დიასპორულ ორგანიზაციებთან დაკავშირება, უცხოეთში მოღვაწე ქართველი ბიზნესმენებისათვის
საინვესტიციო პროექტების შეთავაზება და საქართველოში უცხოური ინვესტიციების მოსაზიდად
ქართული დიასპორის კავშირების გამოყენება;
სამშობლოდან სხვადასხვა მიზეზების გამო, გასული მოსახლეობის მაქსიმალური ჩართვა ქვეყნის
სოციალურ-ეკონომიკურ და კულტურულ ცხოვრებაში, ხოლო შესაბამის სახელმწიფო უწყებებთან
თანამშრომლობით, მათთვის კონკრეტული პროექტების შეთავაზება და პოპულარიზაცია.
სხვადასხვა ქვეყანაში არსებული ქართული სათვისტომოების ერთმანეთთან დაახლოება; დიასპორული
პოლიტიკის შემუშავებაში საერთო შეხედულებების ჩამოყალიბება; დაგროვილი გამოცდილებების
გაზიარება; დიასპორებსა და ქართულ საზოგადოებას შორის ურთიერთობის გაღრმავება.
შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი
სახელმწიფო მინისტრის აპარატის ფუნქციონირების მხარდაჭერა, რომელიც მიზნად ისახავს:
რეინტეგრაციის მიზნით სამშვიდობო პოლიტიკის განხორციელებას;
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებისგან გამყოფი ხაზის ორივე მხარეს მცხოვრებთა შორის
ნდობის აღდგენას; მათი შერიგებისა და დეოკუპაციისათვის საფუძვლის მომზადების მიზნით
ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ჰუმანიტარული, სოციალურ-ეკონომიკური და ნდობის გაღრმავების
მიმართულებებით განსახორციელებელი პროექტების ხელშეწყობას და კოორდინაციას; ჩართულობის
სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის განხორციელებას.
სამოქალაქო თანასწორობის და ინტეგრაციის პოლიტიკის კოორდინირებას, რომელიც მიმართულია
ეთნიკური
უმცირესობების
საზოგადოებრივი
ცხოვრების
ყველას
სფეროში
სრულფასოვნად
ინტეგრირების ხელშეწყობაზე; მათთვის განათლების, მედიისა და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე,
მათი სახელმწიფო ენის ცოდნის დონის ამაღლებასა და კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნებაგანვითარებაზე; სამოქალაქო თანასწორობის და ინტეგრაციის სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის
განხორციელებაზე.
სახელმწიფო აუდიტის სამსახური
სახელმწიფო აუდიტის სამსახური ს აპარატი
საქართველოს
სახელმწიფო
აუდიტის
სამსახურის
თანამედროვე,
დამოუკიდებელ,
უმაღლეს
აუდიტორულ ორგანოდ ჩამოყალიბება, რომელიც თავის საქმიანობას წარმართავს საერთაშორისო
სტანდარტების შესაბამისად და სარგებლობს საზოგადოების მაღალი ნდობით;
109
უმაღლესი აუდიტორული ორგანოების თანამედროვე სანიმუშო პრაქტიკის გაცნობა და აუდიტორთა
პროფესიული ცნობიერების ამაღლება აუდიტორული ცოდნითა და უნარებით;
გარე აუდიტის შესაძლებლობების, საკანონმდებლო მანდატისა და გაცემული რეკომენდაციების
შესრულების მონიტორინგი;
სახელმწიფო სახსრების, სახელმწიფოს სხვა მატერიალური ფასეულობების ხარჯვისა და გამოყენების
კანონიერების მიზნობრიობის დაცვის და ეფექტიანობის ხელშეწყობა;
აუდიტორული საქმიანობით გაცემული რეკომენდაციების შედეგად მოტანილი სარგებლის ზრდა;
ინფორმაციული სისტემების (IT) აუდიტის დანერგვა;
კომპეტენციის ფარგლებში საჯარო ფინანსების მართვის გაუმჯობესებაში ხელშეწყობა.
სსიპ - საჯარო აუდიტის ინსტიტუტი
საჯარო სექტორის აუდიტორთა სერთიფიცირების სისტემის სრულყოფა, კვალიფიკაციის ასამაღლებელი
(მათ შორის სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მოსამსახურეთა კვალიფიკაციის ასამაღლებელი)
სასწავლო პროგრამების შემუშავება და განხორციელება, საჯარო სექტორის აუდიტორული და
საკონსულტაციო მომსახურების განხორციელება და მომსახურების სისტემის სრულყოფა.
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია
საარჩევნო გარემოს განვითარება
მიუკერძოებელი, გამჭვირვალე და მაღალპროფესიულ დონეზე ადმინისტრირებული არჩევნების
ჩატარება კანონმდებლობის დაცვით და ყველა პირობის შექმნა, რათა ამომრჩევლებმა და სხვა ჩართულმა
მხარეებმა თავისუფლად განახორციელონ საარჩევნო უფლება;
ინსტიტუციური გაძლიერება: საარჩევნო ადმინისტრაციის დამოუკიდებლობის, პროფესიონალიზმისა
და სანდოობის განმტკიცება, ეფექტური საბიუჯეტო პოლიტიკის და უწყვეტ ორგანიზაციულ და
პროფესიულ განვითარებაზე ორიენტირებული სისტემის დამკვიდრება, დემოკრატიული პროცესების
განვითარებაში წვლილის შეტანა;
სამოქალაქო და ამომრჩევლის განათლება: საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელებით საარჩევნო
პროცესებში სამოქალაქო ჩართულობის დონის ამაღლება, ამომრჩეველთა აქტივობის ზრდისა და
ინფორმირებული არჩევანის გაკეთების ხელშეწყობა;
საარჩევნო
გარემო:
საარჩევნო
პროცესებში
ჩართული
მხარეების
აქტიური
მონაწილეობით
მაქსიმალურად ინკლუზიური საარჩევნო გარემოს შექმნა, კანონმდებლობის დახვეწის პროცესის
ხელშეწყობა;
110
საარჩევნო
პროცესების
დაგეგმვა,
ყველა
ტიპის
არჩევნების
ჩატარების
ორგანიზაციული,
სამართლებრივი და ტექნიკური უზრუნველყოფა.
არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები
არჩევნების დაგეგმვა - სამართლებრივი, ორგანიზაციული, ფინანსური და მატერიალურ-ტექნიკური
უზრუნველყოფა;
არჩევნების ჩასატარებლად საჭირო ინვენტარის შესყიდვა;
კომპეტენციის ფარგლებში საარჩევნო ინვენტარის შესყიდვა;
საიმიჯო კამპანიის წარმოება საარჩევნო პერიოდში;
ამომრჩევლის საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება;
ინკლუზიური საარჩევნო გარემოს უზრუნველყოფა;
გენდერულად დაბალანსებული და თანაბარი გარემოს ხელშეწყობა;
საოლქო და საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა კვალიფიკაციის ამაღლება.
საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარების და სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა
საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავება და განხორციელება არჩევნებში ჩართული მხარეებისთვის;
ადგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან მჭიდრო თანამშრომლობა;
საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელეთა სერტიფიცირების ჩატარება;
,,მოქალაქეთა
პოლიტიკური
გაერთიანებების“
შესახებ
საქართველოს
ორგანული
კანონით
გათვალისწინებული ფონდის ფუნქციების შესრულება.
პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის დაფინანსება
„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად
პოლიტიკური
პარტიებისა
და
არასამთავრობო
სექტორის
განვითარებისა
და
ჯანსაღი
კონკურენტუნარიანი პოლიტიკური სისტემის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა;
არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის საარჩევნო თემატიკაზე საგრანტო კონკურსების ჩატარება და
გრანტებისათვის ბიუჯეტით განსაზღვრული თანხების განაწილების უზრუნველყოფა.
111
სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი
სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა
სტატისტიკური
სამუშაოების
სახელმწიფო
პროგრამის
შემუშავება;
სტატისტიკური
კვლევების
დაგეგმვა, მართვა, წარმოება, გავრცელება და ანგარიშგება; მეთოდოლოგიური და სტატისტიკური
სტანდარტების შემუშავება;
დასახული ამოცანებისა და მიზნების მისაღწევად საჭირო საკადრო, ფინანსური, მატერიალურტექნიკური და ინფორმაციულ-ტექნოლოგიური რესურსებით უზრუნველყოფა.
სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა
ქვეყნისათვის
განსაკუთრებული
მნიშვნელობის
განხორციელება და შედეგების გავრცელება,
მქონე
სტატისტიკური
კვლევების
მომზადება,
ქვეყნის საექსპორტო პოტენციალისა და საინვესტიციო
მიკრო კლიმატის შეფასება, სამომხმარებლო ფასებისა და მწარმოებელთა ფასების ინდექსების
გაანგარიშება, ბიზნეს სექტორში (აგრეთვე არაკომერციულ ორგანიზაციების სექტორში) მიმდინარე
მოვლენების და პროცესების ანალიზი, შრომის სტატისტიკის მაჩვენებლების გაანგარიშება სამეწარმეო
და არასამეწარმეო სფეროში კერძო და სახელმწიფო სექტორში, მიმდინარე დემოგრაფიული კვლევა;
სოფლის მეურნეობის შესახებ მიმდინარე სტატისტიკური მონაცემების მოპოვება, დამუშავება და
გავრცელება;
მოსახლეობის ეკონომიკური და სოციალური მდგომარეობის შეფასების მიზნით მოსახლეობის
უთანაბრობის, დასაქმებისა და უმუშევრობის, შემოსავლებისა და ხარჯების და სხვა მაჩვენებლების
დადგენა;
ტურიზმის სტატისტიკის კვლევა;
ენერგორესურსების მოხმარების სტატისტიკის კვლევა;
ინოვაციური აქტივობების და ინოვაციური ტექნოლოგიების გამოყენების მაჩვენებლები სხვადასხვა
სექტორში.
მოსახლეობისა და საცხოვრისების საყოველთაო აღწერა
112
საქართველოს მოსახლეობის აღწერის საკოორდინაციო სამთავრობო კომისიის 2013 წლის 2 აპრილს
დამტკიცებული, საქართველოს მოსახლეობის 2014 წლის საყოველთაო აღწერის პროგრამისა და
სამოქმედო გეგმისა შესაბამისად განხორციელდება საქართველოს მოსახლეობის 2014 წლის საყოველთაო
აღწერის მონაცემთა კომპიუტერული დამუშავება.
საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი
საქართველოს ტერიტორიაზე, თავისუფლების შეზღუდვის ადგილებში ადამიანის უფლებათა დაცვის
მდგომარეობაზე გეგმიური და მოულოდნელი (დაუგეგმავი) მონიტორინგის განხორციელება;
წამებისა და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის ან სასჯელის პრევენციის
მიზნით რეკომენდაციების შემუშავება;
მონიტორინგის ანგარიშების მომზადება და მათი წარდგენა;
საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიშების გამოცემა და სხვადასხვა დონეზე წარდგენა;
ადამიანის უფლებათა სავარაუდო დარღვევების შესახებ განცხადების/საჩივრების მიღება, განხილვა და
შესაბამისი რეაგირება;
შემუშავებული რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგი, მათი განხორციელების შეფასება;
საქართველოს სახალხო დამცველის რეგიონული ოფისების მუშაობის მხარდაჭერა და მათი გაზრდა;
ადამიანის
უფლებათა
სფეროში
საგანმანათლებლო
კამპანიების
განხორციელება,
მათ
შორის
სოციალური რეკლამის დამზადება და მედიის საშუალებით გავრცელება;
სამიზნე აუდიტორიებისთვის საგანმანათლებლო აქტივობების განხორციელება;
საქართველოს სახალხო დამცველის საინფორმაციო ბიულეტენის ყოველთვიური გამოცემა;
ადამიანის უფლებათა თემატიკაზე ყოველთვიურად საჯარო დებატების გამართვა, კონკურსების
ჩატარება, სხვადასხვა პუბლიკაციების გამოცემა და გავრცელება;
ტოლერანტობის კულტურის განვითარებისა და თანასწორუფლებიანი გარემოს ჩამოყალიბების
ხელშეწყობა;
უმრავლესობისა და უმცირესობის ჯგუფებს შორის მრავალმხრივი დიალოგის ხელშეწყობა;
ეროვნული და რელიგიური უმცირესობების ინტეგრაციის პროცესის ხელშეწყობა;
113
რელიგიური და ეთნიკური უმცირესობების მდგომარეობის მონიტორინგი, არსებული ტენდენციების
გამოკვეთა და ანალიზი,
ტოლერანტობის საკითხებზე რეკომენდაციებისა და წინადადებების
მომზადება და წარდგენა შესაბამისი სახელმწიფო უწყებებისთვის;
მთავრობის ადამიანის უფლებათა სამოქმედო გეგმის და შემწყნარებლობისა და სამოქალაქო
ინტეგრაციის ეროვნული სამოქმედო გეგმის მონიტორინგი, რელიგიათა და ეროვნულ უმცირესობათა
საბჭოების ჩართულობით;
ბავშვთა უფლებრივი მდგომარეობის ზედამხედველობა, როგორც ცენტრში, ისე რეგიონებში;
არასრულწლოვანთა სასჯელაღსრულების დაწესებულებების მონიტორინგის გაძლიერება;
სკოლამდელი დაწესებულებების მონიტორინგი;
24 საათიანი სახელმწიფო ზრუნვის ქვეშ მყოფი არასრულწლოვნების მომზადების ზედამხედველობა
სამზრუნველო დაწესებულებიდან გასვლის მიმართულებით;
საქართველოში გენდერული თანასწორობის დაცვის კუთხით არსებული ეროვნული და საერთაშორისო
აქტების
შესრულების
მონიტორინგი,სახალხო
თანასწორობის საკითხის დარღვევასთან
დამცველის
აპარატში
შემოსული
გენდერული
დაკავშირებული განცხადება/საჩივრების შესწავლა და
შესაბამისი დასკვნების/რეკომენდაციების/წინადადებების პროექტების მომზადება;
საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ გენდერული თანასწორობის სფეროში მოქმედ სახელმწიფო თუ
არასახელმწიფო ორგანოების და ორგანიზაციების საქმიანობის, გამოცდილების განზოგადება და
საქართველოში დანერგვის ორგანიზება;
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების უფლებრივი მდგომარეობის მონიტორინგი;
შეზღუდული
შესაძლებლობის
ჩამოყალიბების
ხელშეწყობა
მქონე
და
პირთა
შეზღუდული
მიმართ
ეფექტური
შესაძლებლობის
სახელმწიფო
მქონე
პოლიტიკის
პირთა
ინტერესების
კონვენციით“
დადგენილი
ადვოკატირება;
გაეროს
„შეზღუდული
შესაძლებლობის
მქონე
პირთა
უფლებების
მოთხოვნების შესრულებაზე მონიტორინგის განხორციელება;
ე.წ. გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესწავლა და
მონიტორინგი;
„დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული
ფუნქციების შესრულება;
ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის მონიტორინგის განხორციელება
თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროში.
სსიპ – კონკურენციის სააგენტო
114
თავისუფალი მეწარმეობისა და კონკურენციის ხელშეწყობა;
ბაზრის
ლიბერალიზაციის
ხელისუფლების
ან/და
ხელშეწყობის
ადგილობრივი
მიზნით,
სახელმწიფო,
ავტონომიური
თვითმმართველობის ორგანოს
რესპუბლიკის
მიერ ბაზარზე შესვლის
ადმინისტრაციული, სამართლებრივი და დისკრიმინაციული ბარიერების დაუშვებლობა;
ეკონომიკური აგენტების საქმიანობაში თანასწორუფლებიანობის პრინციპების
დაცვა, რომელიც
ითვალისწინებს:
დომინირებული მდგომარეობის ბოროტად გამოყენების დაუშვებლობას;
კონკურენციის შემზღუდავი ხელშეკრულებების, გადაწყვეტილებებისა და შეთანხმებული ქმედებების
დაუშვებლობას;
სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკის ხელისუფლების ან/და ადგილობრივი თვითმმართველობის
ორგანოს მიერ კონკურენციის არამართლზომიერად შემზღუდავი ექსკლუზიური უფლებამოსილების
მინიჭების დაუშვებლობა;
კონკურენციის შემაფერხებელი სახელმწიფო დახმარებების დაუშვებლობა;
კონკურენციის
სააგენტოს
მიერ
გადაწყვეტილებების
მიღების
საჯაროობის,
ობიექტურობის,
არადისკრიმინაციულობისა და გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა;
ქვეყნის კონკურენციის მარეგულირებელი კანონმდებლობის შემდგომი სრულყოფა.
სსიპ - საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო
ქვეყნის საინვესტიციო შესაძლებლობებზე ცნობადობის ამაღლება;
არსებული და პოტენციური ინვესტორებისათვის საინფორმაციო მომსახურების გაწევა და მათ მიერ
წამოწყებული სამეწარმეო საქმიანობის ხელშეწყობა;
ქვეყნისათვის პრიორიტეტულ სექტორებში უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის მიზნით საჭირო
სამუშაოების ჩატარება.
საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა
სხვადასხვა ქვეყნების სავაჭრო-სამრეწველო პალატებთან და ბიზნეს-გაერთანებებთან პარტნიორული
ურთიერთობების დამყარება და მჭიდრო თანამშრომლობა;
115
ბიზნეს-ფორუმების, კონფერენციების, გამოფენებისა და ორმხრივი შეხვედრების ორგანიზება ქართული
და უცხოური ბიზნეს-წრეების წარმომადგენლების მონაწილეობით და აგრეთვე, ქართული კომპანიების
საერთაშორისო გამოფენებში მონაწილეობის ხელშეწყობა და როუდშოუების ორგანიზება;
ქართულ და უცხოურ კომპანიებს შორის ბიზნეს-კავშირების დამყარების ხელშეწყობა და აგრეთვე,
ქართული კომპანიების ხელშეწყობა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან კავშირების დამყარების,
რეგიონულ/საერთაშორისო
ვაჭრობის
და
ეკონომიკაში
და
ინტეგრაციისა
აგრეთვე,
რეგიონულ/საერთაშორისო ფინანსურ, ადამიანურ და ბუნებრივ რესურსებზე ხელმისაწვდომობის
კუთხით;
ორმხრივი ეკონომიკური მთავრობათშორისი კომისიების მუშაობაში მონაწილეობა;
საქართველოს საინვესტიციო გარემოს წარდგენის, ქართული პროდუქციის პოპულარიზაციისა და
ექსპორტის ხელშეწყობის მიზნით სხვადასხვა ქვეყნებში წარმომადგენლობების გაფართოვება;
საქართველოში მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობისა და შრომის ბაზრის გაუმჯობესების
მიზნით საერთაშორისო პროექტებში მონაწილეობა;
მეწარმე სუბიექტების ინტერესების გათვალისწინებით, არსებული სერვისების გაუმჯობესება/ახალი
სერვისების შემუშავება და პალატის ვებ-გვერდის მეშვეობით ელექტრონული სერვისების დანერგვა;
მეწარმე სუბიექტების ბიზნეს-კატალოგის შექმნა;
ევროკავშირში ექსპორტით დაინტერესებული მეწარმე სუბიექტებისათვის ტრენინგების ჩატარება
ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ხელმოწერილი ასოცირების ხელშეკრულების შემადგენელი
ნაწილის, ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის სივრცის (DCFTA) ძალაში შესვლის შემდეგ
ამოქმედებულ მოთხოვნებთან დაკავშირებით;
საქართველოს ბიზნეს-სუბიექტების ინტერესების დაცვისა და მეწარმე სუბიექტების ხელშეწყობის
მიზნით სამთავრობა კომისიების, ინვესტორთა საბჭოს, დავების საბჭოსა და სამინისტროებთან
არსებული საკონსულტაციო საბჭოების საქმიანობაში მონაწილეობა;
„ერთი ფანჯრის“ პრინციპზე დაფუძნებული DCFTA საინფორმაციო ცენტრის შექმნა, რომლის მიზანია
საზოგადოების ცნობადობის გაზრდა DCFTA შეთანხმებით გათვალისწინებულ მთავარ საკითხებთან
დაკავშირებით,
ევროკავშირში
საქართველოს
ეკონომიკური
ინტეგრაციისა
და
საქართველო-
ევროკავშირს შორის ორმხრივი სავაჭრო ურთიერთობების ხელშეწყობა და აგრეთვე, კერძო სექტორთან
მჭიდრო თანამშრომლობა და საკანონმდებლო ცვლილებებთან ადაპტაციის ხელშეწყობა;
საქართველოს რეგიონების ბიზნეს-კომპანიებთან შეხვედრების, ტრენინგების, სემინარების, ფორუმებისა
და პრეზენტაციების გამართვა და ასევე, კონსულტაციების გაწევა მცირე და საშუალო ბიზნესის
ხელშეწყობისა და პრობლემატური საკითხების გაცნობის მიზნით;
წარჩინებული სტუდენტების წახალისებისა და მათი პროფესიული უნარჩვევების განვითარებისათვის
პროფესიონალთა ფონდის შექმნა;
კომერციული და საინვესტიციო ხასიათის საერთაშორისო დავების განხილვის მიზნით საქართველოს
საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრის განვითარება.
116
სასამართლო სისტემა
მოსამართლეთა
ვაკანტური
ადგილების
ეტაპობრივად
შევსება.
შესაბამისად
საკვალიფიკაციო
გამოცდებისა და კონკურსების ორგანიზება, მოსამართლედ გამწესება იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში
სასწავლო კურსის გავლის შემდეგ;
სასამართლო შენობების სამშენებლო და სარემონტო/სარეკონსტრუქციო სამუშაოების ჩატარება;
ნაფიცი მსაჯულების და მსაჯულობის კანდიდატების უზრუნველყოფა კანონმდებლობით დადგენილი
ყველა იმ ხარჯის ანაზღაურებით, რომელიც
დაკავშირებულია მათ მიერ საკუთარი მოვალეობის
შესრულებასთან;
მოსამართლეთა ჯანმრთელობის დაზღვევით უზრუნველყოფა;
საქართველოს უზენაესი და საკონსტიტუციო სასამართლოების გამჭირვალობის და საჯაროობის
პროცესის გაგრძელება;
სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური
საქართველოს თითქმის მთელ ტერიტორიაზე იურიდიული დახმარების გაწევა საქართველოს
კანონმდებლობით
დადგენილ
შემთხვევებში,
მათ
შორის
სამოქალაქო
და
ადმინისტრაციული
სამართლის გარკვეულ საქმეებზე.
სერვისის ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით, ინფრასტრუქტურის განვითარება და ახალი ოფისების
გახსნა.
სამსახურის
მანდატის
გაფართოებისა
და
საკანონმდებლო
ცვლილებების
გათვალისწინებით,
სამსახურში დასაქმებული ადვოკატების სათანადო პროფესიული გადამზადების უზრუნველყოფა.
იურიდიული დახმარების სისტემის შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება.
სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო
იკვლევს და საქართველოს მთავრობას წარუდგენს საქართველოში რელიგიის სფეროში არსებულ
მდგომარეობას;
ამზადებს რეკომენდაციებს, მათ შორის სამართლებრივი აქტების პროექტების სახით და გასცემს
კონსულტაციებს რელიგიური გაერთიანებებისათვის პრობლემატურ საკითხებზე;
ამზადებს რეკომენდაციებს კონსტიტუციური შეთანხმებით განსაზღვრული მიზნების და ამოცანების
შესრულებასთან დაკავშირებით;
117
იკვლევს ევროპის კავშირის ქვეყნებში არსებულ სახელმწიფოსა და რელიგიური ორგანიზაციების
ურთიერთობათა სისტემებს;
შეისწავლის საერთაშორისო და რეგიონული ორგანიზაციების გამოცდილებას და სტანდარტებს
რელიგიის სფეროში;
კვლევების საფუძველზე შეიმუშავებს შესაბამის რეკომენდაციებს და წარუდგენს საქართველოს
მთავრობას;
ამყარებს კავშირს და თანამშრომლობს სხვადასხვა სახელმწიფოთა ანალოგიურ ორგანიზაციებთან;
ქმნის და აწარმოებს რელიგიური გაერთიანებების შესახებ საინფორმაციო ბანკს;
უფლებამოსილი ორგანოებისათვის გასცემს რეკომენდაციებს რელიგიურ - საკულტო დანიშნულების
ნაგებობების მშენებლობის, მათი ადგილმდებარეობის
განსაზღვრის და სხვადასხვა შენობება-
ნაგებობის რელიგიურ-საკულტო დანიშნულების შენობად გარდაქმნის თაობაზე;
საქართველოს
მთავრობის
სახელით,
უფლებამოსილია
შეასრულოს
შუამავლის
ფუნქცია
და
მონაწილეობა მიიღოს იმ დავებისა და საკითხების გადაწყვეტაში, რომელიც შეიძლება გაჩნდეს
საქართველოში მოქმედ რელიგიურ გაერთიანებებს შორის;
კანონმდებლობით დადგენილი წესით შეიმუშავებს წინადადებებს რელიგიის სფეროში განათლების
შესახებ;
შეიმუშავებს წინადადებებს და რეკომენდაციებს სამოქალაქო საზოგადოებაში, განსაკუთრებით კი
ახალგაზრდობაში ტოლერანტული გარემოსა და შემწყნარებლობის მხარდასაჭერად;
ხელს უწყობს ინტერრელიგიური და კულტურათაშორისი დიალოგის გაღრმავებას რელიგიურ
გაერთიანებათა შორის;
ახორციელებს პრემიერ-მინისტრის დავალებებს რელიგიის სფეროში.
სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური
ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების და მათი ოჯახის წევრების, ასევე საქართველოს
ტერიტორიული მთლიანობისათვის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის დაღუპულ, უგზოუკვლოდ დაკარგულ, მიღებული ჭრილობების შედეგად გარდაცვლილ პირთა ოჯახების სათანადო
ცხოვრების პირობებისა და კეთილდღეობისათვის მყარი სამართლებრივი და სოციალურ-ეკონომიკური
საფუძვლის შექმნის უზრუნველყოფა;
საზოგადოებაში მხედრული ტრადიციების განმტკიცება, სახელმწიფოსა და საზოგადოების მიერ
ვეტერანთა ღვაწლის და დამსახურების სათანადო აღიარება, მომავალ თაობებში პატრიოტული
სულისკვეთების გაღვივება;
სახელმწიფოს ეროვნული ინტერესების დაცვისა და საზოგადოებრივი ცხოვრების სხვადასხვა სფეროში
ვეტერანთა პოტენციალის სრულფასოვანი გამოვლენისა და განვითარების ხელშეწყობა, მათი
სოციალურ-ეკონომიკური საქმიანობისათვის ღირსეული სათანადო პირობების შექმნა;
118
სამშობლოსათვის თავდადებულ გმირთა სახელების სადიდებლად და მათი საქმის უკვდავსაყოფად,
საბრძოლო მოქმედებებში დაღუპულ და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა მიმართ
საზოგადოებაში ხსოვნის განმტკიცებისათვის მუდმივი ზრუნვა;
ვეტერანების და მათი ოჯახის წევრების სოციალურ-ეკონომიკური მხარდაჭერის სახელმწიფო და
ადგილობრივი მიზნობრივი პროგრამების შემუშავებისა და რეალიზაციის ხელშეწყობა;
სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური
დაზღვევის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის გატარება;
სადაზღვევო ბაზრის ფინანსური სტაბილურობისათვის ხელის შეწყობა;
ევროდირექტივებთან საქართველოს სადაზღვევო კანონმდებლობის ჰარმონიზაცია;
სავალდებულო დაზღვევების შესახებ სტანდარტების შემუშავება.
მომხმარებელთა უფლებების დაცვა საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში.
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი
პერსონალური
მონაცემების
დამუშავების
ევროპული
სტანდარტების
დასანერგად
შესაბამისი
ნორმატიული აქტებისა და რეკომენდაციების მომზადება, ინსპექტირების მეთოდოლოგიის შემუშავება
და
შემდგომი
დახვეწა,
სხვა
ქვეყნებში
მონაცემთა
გადაცემაზე
კონტროლის
გაუმჯობესება.
კომპეტენციის ფარგლებში საქართველოს წარმომადგენლობა ევროპის საბჭოსა და ევროპის კავშირის
დონეზე;
ქვეყანაში დანაშაულის თავიდან აცილების, გამოძიების, ოპერატიულ-სამძებრო ღონისძიებებისა და
მართლწესრიგის
დაცვის
მიზნით
სამართალდამცავი
ორგანოების
მიერ
პერსონალური
მონაცემებისდამუშავების კანონიერებაზე ზედამხედველობა;
ფარული
საგამოძიებო
განხორციელებული
მოქმედებების
აქტივობებზე
და
სამართალდამცავი
კონტროლი,
მათ
ორგანოების
შორის
ფარული
მონაცემთა
ბანკებში
მიყურადების
და
ჩაწერის ორეტაპიანი ელექტრონული სისტემის მეშვეობით;
მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებული განცხადებების განხილვა და მათზე რეაგირება, ასევე საჯარო და
კერძო პირებისთვის კონსულტაციის გაწევა მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებულ საკითხებზე და
მონაცემთა დამუშავების კანონიერების შემოწმება (ინსპექტირება) საჯარო და კერძო დაწესებულებებში;
საჯარო და კერძო ორგანიზაციების ფაილური სისტემის (პერსონალურ მონაცემთა შემცველი
ელექტრონული ბაზები) კატალოგის რეესტრის წარმოება და გამოქვეყნება;
119
საზოგადოების ინფორმირება მონაცემთა დაცვის მდგომარეობისა და მასთან დაკავშირებული
მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ;
სამართალშემოქმედებით პროცესში მონაწილეობის მიღება მონაცემთა დამუშავების კანონმდებლობის
სრულყოფის მიზნით და ასოცირების შეთანხმების სამოქმედო გეგმის შესასრულებლად;
საჯარო და კერძო დაწესებულებების წარმომადგენლებისათვის და უფლებამოსილი პირებისათვის
ტრენინგების ორგანიზება.
სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური
საქართველოში უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის
ხელშეწყობა;
საინფორმაციო ქსელის შექმნა, რომელიც ახორციელებს მიღებული ინფორმაციის სისტემატიზაციას და
ანალიზს, უზრუნველყოფს შესაბამის მონაცემთა აღრიცხვის ბაზის შექმნასა და ფუნქციონირებას.
სსიპ -განათლების საერთაშორისო ცენტრი
უცხო ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად აღიარებულ, პრიორიტეტულ უცხო ქვეყნის სხვადასხვა
უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სამაგისტრო და სადოქტორო საგანმანათლებლო
პროგრამებზე განათლების მიღების ხელშეწყობა;
ქვეყნის საჯარო და საზოგადოებრივი სექტორის გაძლიერება მაღალკვლიფიციური კადრებით,
სხვადასხვა საერთაშორისო პროგრამებსა და კურსებზე მომზადების, კვალიფიკაციის ამაღლების გზით;
საქართველოს
ახალგაზრდობის
საერთაშორისო
აკადემიურ
და
ახალგაზრდულ
პროგრამებში
მონაწილეობის ხელშწყობა;
ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი
საქართველოში
მცხოვრები
სოციალურად
განსაკუთრებულად
დაუცველი
ან
კატასტროფული
სოციალური დანახარჯების რისკის წინაშე მდგარი პირებისათვის ალტერნატიული (არასაბიუჯეტო)
რესურსების მობილიზაცია და პრიორიტეტულ სოციალურ საჭიროებებზე მიმართვა საზოგადოების,
კერძო სექტორისა და სახელმწიფოს მონაწილეობით;
120
სოციალური და ჯანდაცვითი პროექტების დაფინანსება, მათ შორის, ერთჯერადი დახმარებების და
ასევე, რეგულარული სოციალური შემწეობების/პროექტების დაგეგმვა/განხორციელება.
ონკოლოგიური დაავადებების მქონე 22 წლამდე ბენეფიციარების მხარდაჭერა სახელმწიფო და
მუნიციპალური დაფინანსების ლიმიტს ფარგლებს გარეთ მოხვედრილი თერაპიისა და დიაგნოსტიკის,
ასევე
ძვირადღირებული
სადიაგნოსტიკო
და
სამკურნალო
მომსახურება
საზღვარგარეთ
დადასტურებული სამედიცინო აუცილებლობის შემთხვევაში.
ონკოლოგიური
დაავადებების
მქონე
მოზრდილი
მოსახლეობისათვის
ძვირადღირებული
მედიკამენტების ხელმისაწვდომობის კომპონენტის უზრუნველყოფა სულ მცირე ორი მედიკამენტის
(მაბტერის და ჰერცეპტინის) თანადაფინანსება, რომელიც მნიშვნელოვნად შეამცირებს პაციენტისათვის
განსაკუთრებულად ძვირადღირებული მედიკამენტის ფასს.
შეზღუდული შესაძლებლობებისა და იშვიათი დაავადებები მქონე ბავშვთა მხარდაჭერის კომპონენტის
ფარგლებში
ანტიეპილეფსიური
მედიკამენტების,
აუტიზმის
აბილიტაციისა
და
შშმ
ბავშვთა
რეაბილიტაციის სერვისების თანადაფინანსებაში მონაწილეობა.
სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო
„საჯარო სამსახურის შესახებ“ კანონიდან გამომდინარე საჯარო სამსახურში ადამიანური რესურსების
მართვისა და ადამინური რესურსების წლიური გეგმის შემუშავების პროცესის კოორდინაცია, საჯარო
მოსამსახურეთა სამსახურში მიღების, შესრულებული სამუშაოს შეფასების, კარიერული განვითარების,
სამსახურიდან გათავისუფლების პროცესის კოორდინაცია და მონიტორინგი, საჯარო სამსახურის
სფეროში მოქმედი სტრუქტურების ტრანსფორმაციისათვის შემუშავებული პრინციპების დანერგვა,
როგორც ცენტრალური საჯარო უწყებების, ასევე ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების
დონეზე.
კარიერულ პრინციპზე დაფუძნებული საჯარო სამსახურის სისტემის ჩამოყალიბება
საჯარო
სამსახურში
მოხელის
თანამდებობების
ერთიანი
კლასიფიკაციისა
და
სამართლიანი
ანაზღაურების სისტემის შექმნის ხელშეწყობა;
თანამდებობის პირთა ქონებრივი მდგომარეობის ამსახველი დეკლარაციების მონიტორინგის სისტემის
დანერგვა და ყოველწლიურად დეკლარანტთა მიერ წარდგენილი დოკუმენტაციებისა და მასთან
დაკავშირებული ინფორმაციის შემოწმება კანონით გათვალისწინებული რაოდენობის შესაბამისად.
სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო
საექსპერტო კვლევების სტანდარტიზაცია და ესპერტიზის ჩატარება საუკეთესო საერთაშორისო
პრაქტიკის გათლისწინებით;
121
საექსპერტო მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება;
კვლევის ახალი მეთოდების დანერგვა;
შესაბამისი ღონისძიებების გატარება ექსპერტების კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით;
მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მუდმივ რეჟიმში განახლება.
საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური
საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების, სუვერენიტეტის, ტერიტორიული მთლიანობისა და
სამხედრო პოტენციალის დაცვა უცხო ქვეყნის სპეციალური სამსახურებისა და ცალკეულ პირთა
მართლსაწინააღმდეგო ქმედებისაგან;
სახელმწიფოს კონსტიტუციური წყობილებისა და სახელმწიფო ხელისუფლების არაკონსტიტუციური,
ძალადობრივი გზით შეცვლის გამოვლენა და დაცვის უზრუნველყოფა;
ქვეყნის ეკონომიკური უსაფრთხოების უზრუნველყოფა;
ტერორიზმთან ბრძოლა;
სახელმწიფო უსაფრთხოებისათვის საფრთხის შემცველი ტრანსნაციონალური ორგანიზებული და
საერთაშორისო დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა;
კორუფციის თავიდან აცილების, გამოვლენისა და აღკვეთის ღონისძიებების განხორციელება;
სახელმწიფო საიდუმლოების რეჟიმის დაცვა, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით
სახელმწიფო საიდუმლოების დაცვის უზრუნველყოფის ღონისძიებათა
განხორციელება და მათი
შესრულების კონტროლი;
ქვეყნის საგარეო საფრთხეებისაგან დაცვა.
სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
საქართველოში მეცნიერების განვითარების ხელშეწყობა მსოფლიო მეცნიერების მიღწევათა შესაბამისად;
ფუნდამენტური და გამოყენებითი სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა;
122
საქართველოში მეცნიერების განვითარების პროგნოზირება და მსოფლიო მეცნიერების მიღწევათა
შესაბამისად სახელმწიფო პრიორიტეტების შესახებ წინადადებების მომზადება.
მხარჯავი დაწესებულებების მიერ განსახორციელებელი პროგრამები და მათი დაფინანსება
ათასი ლარი
დასახელება
2017 წელი
2018 წელი
2019 წელი
2020 წელი
60,131.0
62,977.6
65,960.0
69,089.0
საკანონმდებლო საქმიანობა
52,091.0
54,695.6
57,430.0
60,302.0
საბიბლიოთეკო საქმიანობა
7,590.0
7,818.0
8,053.0
8,295.0
450.0
464.0
477.0
492.0
საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია
9,800.0
9,800.0
9,800.0
9,800.0
საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს
აპარატი
1,800.0
1,800.0
1,800.0
1,800.0
საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია
17,000.0
17,000.0
17,000.0
17,000.0
საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია
15,779.0
15,779.0
15,779.0
15,779.0
საქართველოს ეკონომიკური საბჭოს აპარატი
733.0
733.0
733.0
733.0
საგადასახადო ომბუდსმენის აპარატი
488.0
488.0
488.0
488.0
15,317.2
15,762.7
16,222.3
16,694.4
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის აპარატი
14,517.2
14,952.7
15,402.3
15,864.4
სსიპ - საჯარო აუდიტის ინსტიტუტი
800.0
810.0
820.0
830.0
60,500.0
63,377.0
25,475.0
64,527.0
საარჩევნო გარემოს განვითარება
11,197.4
11,250.0
11,500.0
11,750.0
არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები
35,321.7
38,172.0
0.0
38,792.0
საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარების და
სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა
1,195.9
1,170.0
1,190.0
1,200.0
პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო
სექტორის დაფინანსება
12,785.0
12,785.0
12,785.0
12,785.0
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
3,410.0
3,410.0
3,410.0
3,410.0
საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული
ორგანიზაციები
ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო
რეგულირება
სახელმწიფო აუდიტის სამსახური
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია
123
დასახელება
2017 წელი
2018 წელი
2019 წელი
2020 წელი
საქართველოს უზენაესი სასამართლო
7,700.0
8,000.0
8,500.0
9,000.0
საერთო სასამართლოები
55,230.0
58,340.0
60,340.0
61,340.0
საერთო სასამართლოების სისტემის განვითარება
და ხელშეწყობა
53,670.0
56,690.0
58,690.0
59,690.0
მოსამართლეებისა და სასამართლოს
თანამშრომლების მომზადება-გადამზადება
1,560.0
1,650.0
1,650.0
1,650.0
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო
2,700.0
2,700.0
2,700.0
2,700.0
სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის
ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის,
მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთსა და ქალაქ
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტებში
850.0
850.0
850.0
850.0
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის
ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთის,
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში
685.0
685.0
685.0
685.0
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის
ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის,
თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის,
წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის
მუნიციპალიტეტში
800.0
800.0
800.0
800.0
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის
ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის,
დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს,
სიღნაღის, ყვარლის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ
თელავის მუნიციპალიტეტში
800.0
800.0
800.0
800.0
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის
ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთის,
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ მცხეთის
მუნიციპალიტეტში
635.0
635.0
635.0
635.0
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის
ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონის,
ცაგერის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ამბროლაურის
მუნიციპალიტეტში
615.0
615.0
615.0
615.0
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის
ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის,
ახალქალაქის, ბორჯომის, ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ახალციხის
მუნიციპალიტეტში
650.0
650.0
650.0
650.0
124
დასახელება
2017 წელი
2018 წელი
2019 წელი
2020 წელი
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის
ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის,
თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის
მუნიციპალიტეტში
990.0
990.0
990.0
990.0
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის
ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელის, ხაშურის
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ გორის
მუნიციპალიტეტში
675.0
675.0
675.0
675.0
ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში
ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო
მინისტრის აპარატი
3,100.0
3,350.0
3,500.0
3,500.0
2,455.0
2,705.0
2,815.0
2,815.0
645.0
645.0
685.0
685.0
დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო
მინისტრის აპარატი
1,200.0
1,200.0
1,200.0
1,200.0
შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის
საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის
აპარატი
1,350.0
1,400.0
1,400.0
1,400.0
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
203,550.0
197,340.0
202,570.0
208,020.0
სახელმწიფო ფინანსების მართვა
20,156.0
20,156.0
20,156.0
20,156.0
131,394.0
136,264.0
141,394.0
146,744.0
ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია
20,000.0
20,000.0
20,000.0
20,000.0
ფინანსების მართვის ელექტრონული და
ანალიტიკური უზრუნველყოფა
21,110.0
9,930.0
9,930.0
9,930.0
საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა
კვალიფიკაციის ამაღლება
1,350.0
1,450.0
1,550.0
1,650.0
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და
აუდიტის ზედამხედველობა
1,000.0
1,000.0
1,000.0
1,000.0
მიქცეული ქონების ეფექტური განკარგვა
8,540.0
8,540.0
8,540.0
8,540.0
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტრო
136,185.0
355,805.0
116,626.0
117,460.0
ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და
განხორციელება
15,006.0
16,000.0
16,000.0
16,000.0
1,197.0
1,235.0
1,236.0
1,240.0
2,046.0
2,030.0
2,040.0
2,050.0
555.0
570.0
570.0
570.0
ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში
ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო
მინისტრის აპარატი
სსიპ – საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და
ევროკავშირის შესახებ
შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა
მომსახურების გაუმჯობესება
ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება
სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს
განვითარება
აკრედიტაციის პროცესის მართვა და განვითარება
125
დასახელება
2017 წელი
2018 წელი
2019 წელი
2020 წელი
ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა
22,963.0
23,000.0
23,000.0
23,000.0
სახელმწიფო ქონების მართვა
23,970.0
14,000.0
14,000.0
14,000.0
მეწარმეობის განვითარება
21,704.0
22,000.0
22,000.0
22,000.0
8,504.0
8,550.0
8,550.0
8,550.0
3,000.0
3,000.0
3,000.0
3,000.0
80.0
0.0
0.0
0.0
5,000.0
0.0
0.0
0.0
სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი - ბათუმის
სახელმწიფო საზღვაო აკადემია
5,500.0
4,900.0
4,900.0
4,900.0
სსიპ - სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო
4,230.0
4,000.0
4,100.0
4,200.0
სსიპ - საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო
8,315.0
8,520.0
8,730.0
8,950.0
სსიპ - სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო
11,005.0
5,000.0
5,500.0
6,000.0
3,110.0
3,000.0
3,000.0
3,000.0
0.0
240,000.0
0.0
0.0
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
1,099,400.0
1,584,356.0
1,221,862.0
531,300.0
რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის
განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა
5,170.0
5,200.0
5,200.0
5,200.0
საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების
ღონისძიებები
663,000.0
990,500.0
745,000.0
432,000.0
რეგიონული და მუნიციპალური
ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია
230,830.0
294,532.0
284,663.0
82,100.0
წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენარეაბილიტაცია
200,400.0
294,124.0
186,999.0
12,000.0
201,104.0
198,480.0
200,725.0
200,330.0
7,900.0
8,000.0
8,000.0
8,000.0
საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების
განვითარება
საქართველოს მიერ საერთაშორისო
ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების
ფარგლებში საქართველოს აეროპორტებში
"გათავისუფლებული ფრენების" მომსახურების
ხარჯების ანაზღაურება (მათ შორის, წინა წლებში
წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა
ბაქო - თბილისი - ყარსის სარკინიგზო
მაგისტრალის მშენებლობისათვის მარაბდა ახალქალაქი - კარწახის მონაკვეთზე კერძო
საკუთრებაში არსებული მიწების გამოსყიდვაკომპენსაცია
ინოვაციური ეკოსისტემის განვითარება (IBRD)
სსიპ - საქართველოს სახელმწიფო
ჰიდროგრაფიული სამსახური
ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის განვითარება
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების
სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო
პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ შორის,
სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის
განხორციელება
126
დასახელება
2017 წელი
2018 წელი
2019 წელი
2020 წელი
გამოძიებაზე ზედამხედველობის, სახელმწიფო
ბრალდების მხარდაჭერის, დანაშაულის წინააღმდეგ
ბრძოლისა და პრევენციის პროგრამა
35,000.0
37,000.0
37,000.0
37,000.0
ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის,
მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიების
დანერგვის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის
უზრუნველყოფა
8,585.0
10,200.0
11,700.0
11,700.0
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სისტემის
თანამშრომელთა გადამზადება და სასწავლო ცენტრის
განვითარება
4,200.0
4,425.0
4,420.0
4,430.0
ელექტრონული მმართველობის განვითარება
2,530.0
3,550.0
4,000.0
4,900.0
ერთიანი სახელმწიფო საინფორმაციო
ტექნოლოგიების განვითარება
4,500.0
4,100.0
3,700.0
4,000.0
დანაშაულის პრევენცია და ყოფილ პატიმართა
რესოციალიზაცია
1,804.0
1,500.0
1,500.0
1,580.0
სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს
მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა
46,860.0
49,605.0
46,605.0
46,605.0
1,800.0
2,035.0
0.0
0.0
იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება
და ხელმისაწვდომობა
15,175.0
17,120.0
24,700.0
23,680.0
ნორმატიული აქტების სისტემატიზაცია და
მთარგმნელობითი ცენტრის განვითარება
3,510.0
2,570.0
2,570.0
2,570.0
სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს
მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა
43,251.0
42,600.0
40,755.0
40,090.0
სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიუროს
მომსახურებათა ეფექტიანობის უზრუნველყოფა და
ყველა დაინტერესებული პირისათვის
ხელმისაწვდომობა
25,989.0
15,775.0
15,775.0
15,775.0
საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის
სამინისტრო
147,700.0
151,000.0
156,000.0
156,000.0
საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი
პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება
137,400.0
139,000.0
144,000.0
144,000.0
სრულყოფილი პრობაციის სისტემა
9,300.0
11,000.0
11,000.0
11,000.0
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის
სისტემისათვის თანამშრომელთა მომზადება და
პროფესიული განვითარება
1,000.0
1,000.0
1,000.0
1,000.0
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო
106,020.0
111,300.0
111,335.0
116,355.0
საგარეო პოლიტიკის განხორციელება
105,625.0
110,890.0
110,920.0
115,840.0
მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება
საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში
395.0
410.0
415.0
515.0
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო
768,783.0
755,300.0
704,420.0
709,520.0
მიწის ბაზრის განვითარება (WB)
127
დასახელება
2017 წელი
2018 წელი
2019 წელი
2020 წელი
თავდაცვის მართვა და შესაძლებლობები
481,998.0
482,000.0
482,000.0
482,000.0
წვრთნა და სამხედრო განათლება
46,209.0
47,700.0
47,720.0
47,720.0
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური
უზრუნველყოფა
48,597.0
48,700.0
48,700.0
48,700.0
მართვის, კონტროლის, კავშირგაბმულობის და
კომპიუტერული სისტემები
10,065.0
10,100.0
10,100.0
10,100.0
ინფრასტრუქტურის განვითარება
22,069.0
22,100.0
22,100.0
22,100.0
საერთაშორისო ოპერაციები
35,270.0
36,000.0
36,000.0
36,000.0
სამხედრო მრეწველობის განვითარება
46,375.0
56,700.0
57,800.0
62,900.0
საქართველოს შეიარაღებული ძალების
შესაძლებლობის გაძლიერება (SG)
78,200.0
52,000.0
0.0
0.0
773,870.0
769,245.0
769,575.0
769,775.0
საზოგადოებრივი წესრიგი, სახელმწიფო საზღვრის
დაცვა და საერთაშორისო თანამშრომლობის
განვითარება/გაღრმავება
500,527.0
500,600.0
500,600.0
500,600.0
ეროვნული საგანძურის, დიპლომატიური
წარმომადგენლობებისა და საპატრიარქოს დაცვის
უსაფრთხოების დონის ამაღლება
130,611.0
127,000.0
127,000.0
128,000.0
7,460.0
8,445.0
8,775.0
8,775.0
3,861.0
4,150.0
4,150.0
4,150.0
361.0
1,000.0
1,000.0
1,000.0
სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლება
63,100.0
63,200.0
63,200.0
62,400.0
სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
მომსახურების სააგენტოს მომსახურების ეფექტიანობის
უზრუნველყოფა და ყველა დაინტერესებული
პირისთვის ხელმისაწვდომობა
58,340.0
54,880.0
54,880.0
54,880.0
სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლება
9,610.0
9,970.0
9,970.0
9,970.0
14,000.0
14,000.0
14,000.0
14,000.0
1,321,665.0
1,329,730.0
1,302,900.0
1,306,860.0
30,590.0
34,660.0
35,060.0
34,760.0
ზოგადი განათლება
613,198.0
623,020.0
633,145.0
657,410.0
პროფესიული განათლება
41,180.0
43,355.0
46,355.0
48,355.0
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო
სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის
მაღალკვალიციფიური კადრების მომზადება,
გადამზადება, საარქივო ფონდების დიგიტალიზაცია,
სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა და მოქალაქეთა
მომსახურება
შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემის
მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის
მომსახურებით უზრუნველყოფა
სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნა და
მართვა
საქართველოს დაზვერვის სამსახური
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების
სამინისტრო
განათლებისა და მეცნიერების სფეროში
სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების
მართვა
128
დასახელება
2017 წელი
2018 წელი
2019 წელი
2020 წელი
387,139.0
391,715.0
393,535.0
394,845.0
64,228.0
45,940.0
47,590.0
48,290.0
3,184.0
3,200.0
3,200.0
3,200.0
საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება
89,091.0
100,000.0
110,000.0
120,000.0
ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს
93,055.0
87,840.0
34,015.0
0.0
საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის
სამინისტრო
121,600.0
121,710.0
122,210.0
122,710.0
კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სფეროში
პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა
5,306.0
5,310.0
5,310.0
5,310.0
ხელოვნების დარგების განვითარების ხელშეწყობა
და პოპულარიზაცია საქართველოში და მის ფარგლებს
გარეთ
69,102.0
69,400.0
69,800.0
69,900.0
სახელოვნებო განათლების სისტემის ხელშეწყობა
25,971.0
25,400.0
25,400.0
25,400.0
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და
სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა
21,221.0
21,600.0
21,700.0
22,100.0
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან
იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და
ლტოლვილთა სამინისტრო
85,000.0
94,800.0
104,800.0
109,800.0
იძულებით გადაადგილებულ პირთა და
მიგრანტთა ხელშეწყობის მიზნით სახელმწიფო
პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა
10,276.0
10,300.0
10,300.0
10,300.0
განსახლების ადგილებში დევნილთა შენახვა და
მათი საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება
74,287.0
83,500.0
93,500.0
98,000.0
437.0
1,000.0
1,000.0
1,500.0
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტრო
3,330,900.0
3,461,000.0
3,541,300.0
3,641,600.0
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
პროგრამების მართვა
52,850.0
53,000.0
53,300.0
53,600.0
მოსახლეობის სოციალური დაცვა
2,413,000.0
2,500,000.0
2,550,000.0
2,630,000.0
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა
831,000.0
870,000.0
900,000.0
920,000.0
30,000.0
33,500.0
33,500.0
33,500.0
4,050.0
4,500.0
4,500.0
4,500.0
121,460.0
192,460.0
331,460.0
328,460.0
ენერგეტიკის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და
მართვა
31,460.0
31,460.0
31,460.0
31,460.0
ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის მშენებლობარეაბილიტაცია
3,350.0
11,500.0
11,600.0
2,000.0
უმაღლესი განათლება
მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების
ხელშეწყობა
ინკლუზიური განათლება
დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა
სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და
აღჭურვა
შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების
პროგრამა
საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო
129
დასახელება
2017 წელი
2018 წელი
2019 წელი
2020 წელი
სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი
ქსელის განვითარება
86,650.0
149,500.0
288,400.0
295,000.0
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
251,235.0
273,375.0
243,815.0
235,430.0
სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა
183,825.0
206,945.0
178,385.0
170,000.0
სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და
ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა
28,060.0
29,580.0
28,580.0
28,580.0
მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება
32,750.0
30,350.0
30,350.0
30,350.0
სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო
კვლევითი ღონისძიებების განხორციელება
6,600.0
6,500.0
6,500.0
6,500.0
საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების
დაცვის სამინისტრო
61,150.0
61,335.0
60,423.0
59,820.0
გარემოს დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება,
რეგულირება და მართვა
5,510.0
5,500.0
5,500.0
5,500.0
10,900.0
11,000.0
11,000.0
11,000.0
დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება
და მართვა
11,500.0
11,205.0
9,323.0
8,000.0
სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა
18,775.0
19,500.0
19,950.0
20,520.0
1,491.0
1,330.0
1,350.0
1,350.0
774.0
800.0
800.0
800.0
815.0
900.0
1,000.0
1,050.0
11,385.0
11,100.0
11,500.0
11,600.0
საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის
საქმეთა სამინისტრო
99,565.0
105,480.0
107,200.0
112,200.0
სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სფეროებში
სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა
3,387.0
3,400.0
3,400.0
3,400.0
სპორტის განვითარების ხელშეწყობის
ღონისძიებები
84,120.0
88,850.0
90,070.0
95,070.0
სპორტის სფეროში დამსახურებულ მოღვაწეთა
სოციალური დაცვის ღონისძიებები
6,108.0
6,500.0
6,500.0
6,500.0
ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფო
ხელშეწყობის ღონისძიებები
5,950.0
6,730.0
7,230.0
7,230.0
საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური
სამსახური
56,470.0
56,050.0
56,100.0
56,150.0
დასაცავ პირთა და ობიექტთა უსაფრთხოების
უზრუნველყოფა
47,500.0
47,500.0
47,500.0
47,500.0
სახელმწიფო ობიექტების მოვლა-შენახვა
7,500.0
7,500.0
7,500.0
7,500.0
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა
ეროვნული საშენი მეურნეობის სისტემის
ჩამოყალიბება და მართვა
გარემოსდაცვითი ინფორმაციის
ხელმისაწვდომობისა და გარემოსდაცვითი განათლების
ხელშეწყობის პროგრამა
ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების
დაცვა
გარემოს დაცვის სფეროში მონიტორინგი,
პროგნოზირება, პრევენცია და ბუნებრივი რესურსების
მართვა
130
დასახელება
2017 წელი
2018 წელი
2019 წელი
2020 წელი
1,470.0
1,050.0
1,100.0
1,150.0
საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი
4,500.0
5,445.0
5,990.0
6,590.0
საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის
ფუნქციონირების გაძლიერების ღონისძიებები
(საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი
4,500.0
5,445.0
5,990.0
6,590.0
52,163.0
57,038.0
60,511.0
68,534.0
მაუწყებლობის ხელშეწყობა
52,163.0
57,038.0
60,511.0
68,534.0
სსიპ – კონკურენციის სააგენტო
1,800.0
1,800.0
1,800.0
1,800.0
ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის
ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია - სამხრეთ
ოსეთის ადმინისტრაცია
3,500.0
3,500.0
3,500.0
3,500.0
ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის
ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია - სამხრეთ
ოსეთის ადმინისტრაცია
2,300.0
2,300.0
2,300.0
2,300.0
ა(ა)იპ საფეხბურთო კლუბი ცხინვალის ცხინვალი
800.0
800.0
800.0
800.0
400.0
400.0
400.0
400.0
25,000.0
25,000.0
25,000.0
25,000.0
სასულიერო განათლების ხელშეწყობის გრანტი
14,683.0
14,683.0
14,683.0
14,683.0
ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა სვიმონ
კანანელის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრი
295.0
295.0
295.0
295.0
ა(ა)იპ – ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიის
საგანმანათლებლო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი
1,768.0
1,768.0
1,768.0
1,768.0
საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ნინოს
სახელობის ობოლ, უპატრონო და
მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა პანსიონატისათვის
გადასაცემი გრანტი
959.0
959.0
959.0
959.0
საქართველოს საპატრიარქოს ბათუმის წმინდა
მოწამე ეკატერინეს სახელობის სათნოების
სავანისათვის გადასაცემი გრანტი
261.0
261.0
261.0
261.0
საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია
პირველწოდებულის სახელობის სასულიერო
სწავლების ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი
447.0
447.0
447.0
447.0
წმინდა გიორგი მთაწმინდელის მონასტერთან
არსებული სარეაბილიტაციო ცენტრისათვის
გადასაცემი გრანტი
230.0
230.0
230.0
230.0
საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია
პირველწოდებულის სახელობის ქართული
უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი
2,000.0
2,000.0
2,000.0
2,000.0
სსიპ სახელისუფლებო სპეციალური
კავშირგაბმულობის სააგენტო
სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი
ა(ა)იპ ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი
„ნართები“
საქართველოს საპატრიარქო
131
დასახელება
2017 წელი
2018 წელი
2019 წელი
2020 წელი
2,304.0
2,304.0
2,304.0
2,304.0
100.0
100.0
100.0
100.0
საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზიის
სუბსიდირების ღონისძიებები
800.0
800.0
800.0
800.0
ა(ა)იპ – ახალქალაქისა და კუმურდოს ეპარქიის
სასწავლო ცენტრისთვის გადასაცემი გრანტი
500.0
500.0
500.0
500.0
ა(ა)იპ ფოთის საგანმანათლებლო და კულტურულგამაჯანსაღებელი ცენტრი
653.0
653.0
653.0
653.0
სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო
ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო
26,200.0
26,200.0
26,000.0
27,000.0
სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული
სამსახური – საქსტატი
7,960.0
8,800.0
9,200.0
9,300.0
4,760.0
5,200.0
5,490.0
5,490.0
3,060.0
3,600.0
3,710.0
3,810.0
140.0
0.0
0.0
0.0
სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო
ზედამხედველობის სამსახური
1,300.0
1,300.0
1,300.0
1,300.0
სსიპ - საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო
სააგენტო
2,310.0
2,300.0
2,300.0
2,300.0
საინვესტიციო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა
1,165.0
1,160.0
1,160.0
1,160.0
ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა
1,145.0
1,140.0
1,140.0
1,140.0
1,140.0
1,200.0
1,200.0
1,200.0
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის
აპარატი
1,900.0
1,900.0
1,900.0
1,900.0
საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა
1,450.0
1,450.0
1,450.0
1,450.0
1,450.0
1,450.0
1,450.0
1,450.0
სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური
4,900.0
6,100.0
6,400.0
6,900.0
სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური
5,350.0
5,350.0
5,350.0
5,350.0
სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო
5,370.0
5,370.0
5,370.0
5,370.0
სსიპ რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო
870.0
870.0
870.0
870.0
რელიგიური გაერთიანებების დაფინანსება
4,500.0
4,500.0
4,500.0
4,500.0
სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის
სამსახური
2,150.0
2,150.0
2,150.0
2,150.0
ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი
260.0
260.0
260.0
260.0
საქართველოს საპატრიარქოს ა(ა)იპ – ტბელ
აბუსერისძის სახელობის უნივერსიტეტისათვის
გადასაცემი გრანტი
ა(ა)იპ – სმენადაქვეითებულ ბავშვთა
რეაბილიტაციის და ადაპტაციის ცენტრისათვის
გადასაცემი გრანტი
სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა
სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო
პროგრამა
მოსახლეობისა და საცხოვრისების საყოველთაო
აღწერა
სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო
საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა
132
დასახელება
სსიპ -განათლების საერთაშორისო ცენტრი
საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და
კრიზისების მართვის საბჭოს აპარატი
საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების
სამსახური
სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული
აკადემია
2017 წელი
2018 წელი
2019 წელი
2020 წელი
6,195.0
6,200.0
6,200.0
6,200.0
3,800.0
3,800.0
3,800.0
3,800.0
110,000.0
115,000.0
120,000.0
125,000.0
4,291.0
4,291.0
4,291.0
4,291.0
133
ანგარიში
საქართველოს მთავრობის მოხსენება
2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების
მიმდინარეობის შესახებ
თბილისი
2016 წელი
მიმდინარე ძირითადი ეკონომიკური ტენდენციები
მთლიანი შიდა პროდუქტის დინამიკა
წინასწარი მონაცემების მიხედვით, 2016 წლის პირველი შვიდი თვის მთლიანი შიდა პროდუქტის
საშუალო რეალურმა ზრდამ, წინა წლის შესაბამის პერიოდთან 2.7 პროცენტი შეადგინა. აქედან, პირველი
კვარტალის საშუალო რეალური ზრდა 2.6 პროცენტია, ხოლო მეორე კვარტალში - 3.0 პროცენტი. პირველი
ნახევრის მონაცემებით, ეკონომიკურ აქტივობაში წარმმართველი როლი მშენებლობას, სასტუმროებს და
რესტორნებს
და
საფინანსო
საქმიანობას
უჭირავთ.
ეკონომიკის
რეალური
ზრდის
დარგობრივი
სტრუქტურაში ყველაზე სწრაფად გაიზარდა მშენებლობა - 18.2 პროცენტით, სასტუმროები და რესტორნები
- 11.2 პროცენტით, საფინანსო საქმიანობა - 8.9 პროცენტით და ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და
მომხმარებლისათვის მომსახურების გაწევა - 6.1 პროცენტით.
კერძო სექტორის როლი ეკონომიკურ ზრდაში
2016 წლის პირველ ნახევარში ბიზნეს სექტორის ბრუნვის მოცულობა 13.0 პროცენტით,
ხოლო
პროდუქციის გამოშვება 10.9 პროცენტით გაიზარდა. 32.5 ათასით არის გაზრდილი ბიზნეს სექტორში
დასაქმებულთა რაოდენობა.
ფასები
2016 წლის აგვისტოში 2015 წლის აგვისტოსთან
შედარებით ინფლაციის დონემ
0.9 პროცენტი
შეადგინა. წლიური ინფლაციის ფორმირებაზე ძირითადი გავლენა იქონია ფასების ცვლილებამ შემდეგ
ჯგუფებში: ალკოჰოლური სასმელები, თამბაქოს ჯგუფში ფასები გაიზრდა 11.9 პროცენტით, ჯანმრთელობის
დაცვის ჯგუფში 3.3 პროცენტით, სასტუმროები, კაფეები და რესტორნების ჯგუფში 4.6 პროცენტით, ხოლო
7.7 პროცენტიანი კლება დაფიქსირდა ტრანსპორტის ჯგუფზე.
ინფლაციის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2016 წელს 5 პროცენტს შეადგენს, ხოლო 2017 წლისათვის - 4
პროცენტს. აღნიშნული მაჩვენებლის მიღწევას საქართველოს ეროვნული ბანკი 2017 წლის ბოლოსთვის
პროგნოზირებს.
საგარეო სექტორი
2016 წლის იანვარ-აგვისტოში საგარეო სავაჭრო ბრუნვა წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით
16 პროცენტით არის გაზრდილი და 7,426 მლნ აშშ დოლარს შეადგენს. აქედან, ექსპორტი 1,312 მლნ
დოლარია, ხოლო იმპორტი 6,114 მლნ აშშ დოლარი, რაც შესაბამისად 10 პროცენტით ნაკლები და 23
პროცენტით მეტია წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე. აღსანიშნავია, რომ აღნიშნულ პერიოდში
განხორციელდა C ჰეპატიტის მედიკამენტების იმპორტი, რომლის გარეშეც იმპორტი 4,556 მლნ აშშ დოლარს
შეადგენს (4% ნაკლები). ექსპორტი შემცირებულია როგორც ევროკავშირთან, ასევე დსთ-ს ქვეყნებთან, მათ
შორის აზერბაიჯანის (-56%) და სომხეთის (-22%) მიმართულებით, თუმცა ზრდა დაფიქსირდა რუსეთის
(21%) და უკრაინის (15%) შემთხვევაში.
2
საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2015-2016 წლის იანვარი-აგვისტო
(C ჰეპატიტის მედიკამენტების იმპორტის ღირებულების გარეშე)
მლნ აშშ დოლარი
2015
I კვარტალი
2016
I კვარტალი
2015
II კვარტალი
2016
II კვარტალი
2015
8 თვე
2016
8 თვე
ექსპორტი
501.4
442.8
579.8
505.4
1,458.5
1,312.1
იმპორტი
1,795.8
1,484.7
1,722.8
1,788.7
4,722.8
4,556.3
ბალანსი
-1,294.5
-1,041.9
-1,143.1
-1,283.2
-3,264.3
-3,244.2
2016 წლის პირველ კვარტალში სავაჭრო ბალანსი წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 252.6
მლნ აშშ დოლარით გაუმჯობესდა, ხოლო მეორე კვარტალში დეფიციტის 140.2 მლნ აშშ დოლარით
გაუარესება დაფიქსირდა. 2016 წლის 8 თვეში, სავაჭრო დეფიციტი 2015 წლის შესაბამის პერიოდთან
შედარებით, შემცირებულია 20.1 მლნ აშშ დოლარით.
ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლების ანალიზი
2016 წელი იანვარი-აგვისტო
2016 წლის იანვარ-აგვისტოში შემოსავლების სახით ნაერთ ბიუჯეტში მობილიზებულია 6,131.0 მლნ
ლარი, რაც წლიური საპროგნოზო მაჩვენებლის 63.9 პროცენტს შეადგენს. გადასახადების ფაქტიური
მაჩვენებელი წლიური საპროგნოზო მაჩვენებლის 65.1 პროცენტია.
ბიუჯეტის შემოსავლების 2016 წლის
იანვარ-აგვისტოს შესრულება
მლნ ლარი
2016
2016
შესრულება
გეგმა
8 თვის ფაქტი
%
9,590.0
6,131.0
63.9%
გადასახადები
8,685.0
5,655.3
65.1%
გრანტები
255.0
122.0
47.8%
სხვა შემოსავლები
650.0
353.7
54.4%
შემოსავლები
3
მიმდინარე საგადასახადო შემოსავლების ანალიზი
2016 წლის იანვარ-აგვისტოში ნაერთ ბიუჯეტში გადასახადების სახით მობილიზებულია 5,655.3
მლნ ლარი, რაც წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 9.8 პროცენტით (504.0 მლნ ლარი) მეტია.
2016-2015 წწ იანვარ-აგვისტოს საგადასახადო შემოსავლების ფაქტი
(მლნ ლარი)
ფაქტი 2015
ფაქტი 2016
6,000
5,800
5,655
5,600
5,400
5,200
5,178
5,151
5,000
4,867
4,800
4,600
4,400
4,200
4,000
ნაერთი
სახელმწიფო
საშემოსავლო გადასახადის სახით მობილიზებულია 1,513.7 მლნ ლარი, რაც 9.0 პროცენტით (124.7
მლნ ლარი) აჭარბებს გასული წლის მაჩვენებელს.
მოგების გადასახადიდან მობილიზებულია 705.4 მლნ ლარი, რაც 2.0 პროცენტით (14.2 მლნ ლარით)
ნაკლებია გასული წლის მაჩვენებელზე.
დამატებული ღირებულების გადასახადიდან მობილიზებულია 2,118.0 მლნ ლარი, რაც 6.5
პროცენტით (146.8 მლნ ლარით) ნაკლებია გასული წლის მაჩვენებელზე.
აქციზის გადასახადიდან მობილიზებულია 702.2 მლნ ლარი, რაც 30.1 პროცენტით (162.6 მლნ ლარი)
მეტია გასული წლის მაჩვენებელზე.
იმპორტის გადასახადიდან მობილიზებულია 45.3 მლნ ლარი, რაც 1.1 პროცენტით (0.5 მლნ ლარი)
ნაკლებია გასული წლის მაჩვენებელზე.
ქონების გადასახადიდან მობილიზებულია 270.1 მლნ ლარი, რაც 52.6 პროცენტით (93.1 მლნ ლარი)
მეტია გასული წლის მაჩვენებელზე.
სხვა გადასახადიდან მობილიზებულია 300.6 მლნ ლარი.
აღსანიშნავია, რომ ცალკეული გადასახადების არაერთგვაროვანი შესრულება გამოწვეულია იმ
გარემოებით, რომ 2016 წლიდან შეიცვალა და გამარტივდა გადასახადის გადამხდელის მიერ ბიუჯეტში
გადასახდელი გადასახადის გადახდის სისტემა, ნაცვლად არსებული სახაზინო კოდებისა ყველა
გადასახადისთვის დაწესდა ხაზინის ერთიანი სახაზინო კოდი და გაუქმდა კანონმდებლობით დადგენილი
გადასახადების სახეების სახაზინო კოდები. გადახდილი თანხების აღრიცხვა კონკრეტული გადასახადის
4
სახეში
ხდება
გადამხდელის
საგადასახადო
ვალდებულების
შესაბამისად,
ხოლო
საგადასახადო
დეკლარაციის ჩაბარების ვადის დადგომამდე ან გადახდის ვალდებულების წარმოქმნამდე გადახდილი
თანხები აღირიცხება სხვა გადასახადში, საიდანაც შემდგომში, საგადასახადო ვალდებულების დადგომის
შემდეგ, ხდება მისი გადატანა გადასახადის შესაბამის სახეში. სხვა გადასახადში აღირიცხება ასევე
გაურკვეველი ან არასწორი პირადი მონაცემების მითითებით განხორციელებული გადახდები მათ
დაზუსტებამდე.
აღრიცხვის
ახალი
სისტემა
გრძელვადიანი
პერიოდისთვის
უზრუნველყოფს
გადასახადების აღრიცხვის გაუმჯობესებას.
გადასახადების დინამიკა
ნაერთი ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლების დინამიკა,
იანვარ-აგვისტო 2013-2016წწ.
მლნ ლარი
6,000.0
5,000.0
2013
4,000.0
2014
2015
3,000.0
2016
2,000.0
1,000.0
0.0
3 თვე
6 თვე
8 თვე
ინფორმაცია საქართველოს 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის
შემოსულობების 8 თვის შესრულების შესახებ
2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 8,555.0 მლნ
ლარით. საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 5,469.3 მლნ ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის
63.9%.
5
2016 წლის 8 თვის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების
შესრულების მაჩვენებლები
მლნ ლარი
სახელმწიფო ბიუჯეტი
დასახელება
2016 წლის
გეგმა
8 თვის ფაქტი
+/-
%
8,555.0
5,469.3
-3,085.7
63.9%
გადასახადები
7,980.0
5,177.7
-2,802.3
64.9%
გრანტები
255.0
121.4
-133.6
47.6%
სხვა შემოსავლები
320.0
170.3
-149.7
53.2%
შემოსავლები
გადასახადების 2016 წლის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 7,980.0 მლნ ლარით. საანგარიშო
პერიოდში მობილიზებულ იქნა 5,177.7 მლნ ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 64.9%.
2016 წლის 8 თვის სახელმწიფო ბიუჯეტის საგადასახადო
შემოსავლების შესრულების მაჩვენებლები
მლნ ლარი
სახელმწიფო ბიუჯეტი
დასახელება
გადასახადები
საშემოსავლო გადასახადი
2016 წლის
გეგმა
8 თვის ფაქტი
+/-
%
7,980.0
5,177.7
-2,802.3
64.9%
2,086.0
1,306.2
-779.8
62.6%
მოგების გადასახადი
980.0
705.4
-274.6
72.0%
დამატებული ღირებულების გადასახადი
3,802.0
2,118.0
-1,684.0
55.7%
აქციზი
1,012.0
702.2
-309.8
69.4%
იმპორტის გადასახადი
75.0
45.3
-29.7
60.4%
სხვა გადასახადი
25.0
300.6
275.6
1,202.4%
გრანტების 2016 წლის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 255.0 მლნ ლარით, საანგარიშო
პერიოდში მობილიზებულ იქნა 121.4 მლნ ლარი (მ.შ. გათვალისწინებულია წლის განმავლობაში მირებული
მიზნობრივი გრანტები), ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 47.6%.
სხვა შემოსავლების წლიური საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 320.0 მლნ ლარის ოდენობით,
მობილიზებულ იქნა 170.3 მლნ ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 53.2%.
6
სხვა შემოსავლების შესრულების მაჩვენებლები
მლნ ლარი
სახელმწიფო ბიუჯეტი
დასახელება
სხვა შემოსავლები
შემოსავლები საკუთრებიდან
პროცენტები
2016 წელი
გეგმა
8 თვის ფაქტი
+/-
%
320.0
170.3
-149.7
53.2
64.5
49.5
-15.0
76.7
50.0
38.4
-11.6
76.7
დივიდენდები
2.5
0.2
-2.3
8.7
რენტა
12.0
10.9
-1.1
90.6
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
75.9
35.4
-40.5
46.6
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახადები
70.8
33.5
-37.3
47.3
სალიცენზიო მოსარებლები
0.8
0.3
-0.5
33.9
სანებართვო მოსარებლები
50.0
19.0
-31.0
38.1
სარეგისტრაციო მასაკრებლები
1.4
1.4
0.0
99.1
სახელმწიფო ბაჟი
15.0
11.3
-3.7
75.0
საკონსულო მოსაკრებელი
2.2
0.8
-1.4
37.2
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების
მოსაკრებელი
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
1.0
0.5
-0.5
51.4
0.4
0.2
-0.2
60.8
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და
მომსახურება
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან
5.1
1.9
-3.2
36.7
0.1
0.1
0.0
126.7
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
5.0
1.7
-3.3
34.6
0.01
0.01
სხვა შემოსავლები არასაბაზრო წესით გაყიდული
საქონლიდან და მომსახურებიდან
სანქციები (ჯარიმები და საურავები)
70.0
38.4
-31.6
54.9
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა
2.4
13.1
10.7
547.7
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
107.2
33.9
-73.3
31.6
არაფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებულ იქნა 139.4 მლნ ლარი, რაც საპროგნოზო
მაჩვენებელის (225.0 მლნ ლარი) 62.0%-ია.
ფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებულ იქნა 43.3 მლნ ლარი, რაც საპროგნოზო
მაჩვენებლის (90.0 მლნ ლარი) 48.1%-ია.
ვალდებულებების ზრდის შედეგად მობილიზებულმა თანხამ შეადგინა 607.1 მლნ ლარი, რაც
წლიური გეგმის 47.6%-ს შეადგენს, მათ შორის სახელმწიფო საშინაო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით
მიღებული სახსრები შეადგენს 208.5 მლნ ლარს, ხოლო საგარეო წყაროებიდან მიღებული სახსრები
შეადგენს 398.6 მლნ ლარს.
7
2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება
„საქართველოს 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით სახელმწიფო
ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვრა 10 145.0 მლნ ლარით, ხოლო 8 თვის საკასო შესრულებამ შეადგინა
6 426.4 მლნ ლარი, რაც წლიური გეგმის 63.3%-ია. მათ შორის:
2016 წლის პირველი სექტემბრის მდგომარეობით ხარჯების დაზუსტებული გეგმა სახელმწიფო
ბიუჯეტით განისაზღვრა 8 593.6 მლნ ლარის ოდენობით, ხოლო 8 თვის საკასო შესრულებამ შეადგინა 5 507.0
მლნ ლარი, რაც წლიური გეგმის მაჩვენებლის 64.1%-ია.
საანგარიშო პერიოდში ხარჯების შესრულება ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლების მიხედვით
განისაზღვრა:
„შრომის ანაზღაურების” მუხლი - 952.1 მლნ ლარით, რაც წლიური გეგმიური მაჩვენებლის (1 441.3 მლნ
ლარი) 66.1%-ს, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული
„ხარჯების“ 17.3%-ს, ხოლო სახელმწიფო
ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი გადასახდელების 14.8%-ს შეადგენს.
„საქონელი და მომსახურების” მუხლი - 692.5 მლნ ლარით, რაც წლიური გეგმის (1 064.7 მლნ ლარი)
65.0%-ს, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული გადასახდელების 10.8%-ს შეადგენს.
„პროცენტის” მუხლი - 271.1 მლნ ლარით (წლიური გეგმის 415.8 მლნ ლარის 65.2%-ია), რაც სახელმწიფო
ბიუჯეტიდან გაწეული გადასახდელების 4.2%-ს შეადგენს.
„სუბსიდიების” მუხლი - 204.9 მლნ ლარით, რაც წლიური გეგმის (285.7 მლნ ლარი) 71.7%-ს, ხოლო
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული გადასახდელების 3.2%-ს შეადგენს.
„გრანტების” მუხლი - 582.4 მლნ ლარით, რაც წლიური გეგმიური მაჩვენებლის (977.3 მლნ ლარი) 59.6%-ს,
ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული გადასახდელების 9.1%-ს შეადგენს.
„სოციალური უზრუნველყოფის” მუხლი - 2 036.9 მლნ ლარით, რაც წლიური გეგმიური პარამეტრის
(3 058.0 მლნ ლარი) 66.6%-ს, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული გადასახდელების 31.7%-ს
შეადგენს.
„სხვა ხარჯების” მუხლი - 767.1 მლნ ლარის ოდენობით, რაც წლიური გეგმის (1 350.9 მლნ ლარი) 56.8%-ს,
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული „ხარჯების“ 13.9%-ს, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული
მთლიანი ასიგნებების 11.9%-ს შეადგენს.
8
2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის რვა თვის ხარჯების
სტრუქტურა ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით (საკასო შესრულება)
სოციალური
უზრუნველყოფა
37.0%
სხვა ხარჯები
13.9%
გრანტები
10.6%
სუბსიდიები
3.7%
პროცენტი
4.9%
საქონელი და
მომსახურება
12.6%
შრომის
ანაზღაურება
17.3%
არაფინანსური აქტივების ზრდის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 717.2 მლნ ლარით, ხოლო 8
თვის საკასო შესრულებამ შეადგინა 371.3 მლნ ლარი, რაც წლიური გეგმის მაჩვენებლის 51.8%-ია.
ფინანსური აქტივების ზრდის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 429.9.0 მლნ ლარით, ხოლო 8
თვის საკასო შესრულებამ შეადგინა 291.1 მლნ ლარი, რაც წლიური გეგმის მაჩვენებლის 67.7%-ია.
ვალდებულებების კლების დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 404.2 მლნ ლარით, ხოლო 8 თვის
საკასო შესრულებამ შეადგინა 256.9 მლნ ლარი, რაც წლიური გეგმის მაჩვენებლის 63.6%-ია.
სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელები
მლნ ლარი
2016 წლის დაზუსტებული
გეგმა
(01.09.2016 მდგომარეობით)
8 თვის საკასო ხარჯი
სხვაობა
(წლიური
დაზუსტებული გეგმასაკასო ხარჯი)
10,145.0
6,426.4
3,718.6
63.3%
8,593.6
5,507.0
3,086.6
64.1%
შრომის ანაზღაურება
1,441.3
952.1
489.2
66.1%
საქონელი და მომსახურება
1,064.7
692.5
372.2
65.0%
პროცენტი
415.8
271.1
144.7
65.2%
სუბსიდიები
285.7
204.9
80.8
71.7%
გრანტები
დასახელება
გადასახდელები
ხარჯები
ფაქტი/ წლიური
გეგმა
977.3
582.4
394.9
59.6%
სოციალური უზრუნველყოფა
3,058.0
2,036.9
1,021.1
66.6%
სხვა ხარჯები
1,350.9
767.1
583.8
56.8%
არაფინანსური აქტივების ზრდა
717.2
371.3
345.9
51.8%
ფინანსური აქტივების ზრდა
429.9
291.1
138.8
67.7%
ვალდებულებების კლება
404.2
256.9
147.3
63.6%
9
ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება თვეების მიხედვით
წლიურ ფაქტთან შედარებით (2011-2016 იანვარი-აგვისტო)
2011
17.0%
2012
2013
2014
2015
2016
15.0%
13.0%
12.1%
11.3%
11.2%
11.0%
10.7%
10.7%
10.2%
10.0%
9.0%
9.0%
7.0%
5.0%
იანვარი
თებერვალი
მარტი
აპრილი
მაისი
ივნისი
ივლისი
აგვისტო
2016 წლის 8 თვის განმავლობაში გაწეული გადასახდელები კი წლიური გეგმის 63.3%-ს შეადგენს,
რისი
გათვალისწინებითაც
მოსალოდნელია,
რომ
გადასახდელების
დაგეგმილი
პარამეტრების
შეუფერხებლად შესრულდება.
სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში,
ძირითადი ფუნქციონალური კატეგორიების მიხედვით, შემდეგი სტრუქტურით ხასიათდება:
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურების ხაზით გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 1 107.6
მლნ ლარი, რაც წლიური გეგმიური მაჩვენებლის (1 886.5 მლნ ლარი) 58.7%-ია. აღნიშნული თანხიდან
554.9 მლნ ლარი წარმოადგენს ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისა და ავტონომიური
რესპუბლიკებისათვის გადაცემულ ტრანსფერებს.
თავდაცვის ღონისძიებების დასაფინანსებლად 8 თვეში მიმართული იყო 453.9 მლნ ლარი, რაც წლიური
გეგმიური მაჩვენებლის (639.7 მლნ ლარი) 70.9%-ია;
საზოგადოებრივი წესრიგის და უსაფრთხოების დასაფინანსებლად 8 თვეში მიმართული იყო 637.8 მლნ
ლარი, რაც წლიური გეგმიური მაჩვენებლის (1 015.2 მლნ ლარი) 62.8-ია%;
ეკონომიკური საქმიანობის ხაზით გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 603.6 მლნ ლარი, ანუ წლიური
გეგმიური მაჩვენებლის (1 115.5 მლნ ლარი) 54.1%.
10
გარემოს დაცვის ხაზით დაზუსტებული გეგმით გათვალისწინებულია 47.3 მლნ ლარის გამოყოფა, ხოლო
8 თვეში გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 30.1 მლნ ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 63.6%;
საბინაო-კომუნალური მეურნეობის დაფინანსებაზე დაზუსტებული გეგმით გათვალისწინებულია 54.6
მლნ ლარის გამოყოფა, ხოლო 8 თვეში გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 30.1 მლნ ლარი, ანუ გეგმიური
მაჩვენებლის 55.2%;
ჯანმრთელობის დაცვის ხაზით დასაფინანსებლად 8 თვეში მიმართული იყო 627.9 მლნ ლარი, რაც
წლიური გეგმიური მაჩვენებლის (862.3 მლნ ლარი) 72.8-ია%;
საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში დაფინანსდა 176.8 მლნ ლარით, რაც
წლიური გეგმიური მაჩვენებლის - 235.2 მლნ ლარის, 75.2%-ს შეადგენს;
განათლების ხაზით დასაფინანსებლად 8 თვეში მიმართული იყო 636.1 მლნ ლარი, რაც წლიური
გეგმიური მაჩვენებლის (1 047.3 მლნ ლარი) 60.7-ია%;
სოციალური დაცვის ხაზით დასაფინანსებლად 8 თვეში მიმართული იყო 1 574.3 მლნ ლარი, რაც
წლიური გეგმიური მაჩვენებლის (2 407.2 მლნ ლარი) 65.4-ია%;
2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის რვა თვის
დაფინანსების სტრუქტურა ფუნქციონალურ ჭრილში (საკასო შესრულება)
განათლება
10.8%
სოციალური დაცვა
26.8%
საერთო
დანიშნულების
სახელმწიფო
მომსახურება
18.8%
დასვენება, კულტურა
და რელიგია
3.0%
თავდაცვა
7.7%
ჯანმრთელობის
დაცვა
10.7%
საბინაოკომუნალური
მეურნეობა
0.5%
გარემოს დაცვა
0.5%
ეკონომიკური
საქმიანობა
10.3%
საზოგადოებრივი
წესრიგი და
უსაფრთხოება
10.9%
წლიური საბიუჯეტო კანონის დაზუსტებული გეგმით სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურების
და დაფარვის მიზნით განსაზღვრულია 768.7 მლნ ლარი, ხოლო რვა თვის საკასო შესრულებამ შეადგინა 483.9
მლნ ლარი, მათ შორის:
საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურებისა და დაფარვისათვის
8 თვეში სახელმწიფო
ბიუჯეტიდან მიიმართა 311.1 მლნ ლარი. აქედან, ვალების მომსახურებისათვის (პროცენტების გადახდა)
11
გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა 116.2 მლნ ლარი, ხოლო ვალების დაფარვისათვის მიიმართა 194.9 მლნ
ლარი.
საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურებისა და დაფარვისათვის
8 თვეში სახელმწიფო
ბიუჯეტიდან მიიმართა 172.8 მლნ ლარი. აქედან, ვალების მომსახურებისათვის (პროცენტების გადახდა)
გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა 154.8 მლნ ლარი, ხოლო ვალების დაფარვისათვის მიიმართა 18.0 მლნ ლარი.
2016 წლის 1 სექტემბრის მდგომარეობით სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ავტონომიური რესპუბლიკების
რესპუბლიკური და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტებისათვის გადარიცხულმა
ტრანსფერებმა შეადგინა 554.9 მლნ ლარი. აქედან, გათანაბრებითი ტრანსფერი – 399.9 მლნ ლარი,
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად – 7.8 მლნ ლარი,
ხოლო სპეციალური ტრანსფერი – 147.2 მლნ ლარი (მათ შორის ავტონომიური რესპუბლიკების
რესპუბლიკური ბიუჯეტებისათვის სპეციალური ტრანსფერის სახით – 6.8 მლნ ლარი).
2016 წლის 8 თვის განმავლობაში:
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან ნორმატიული აქტებით გამოყოფილი ასიგნებების
მოცულობამ შეადგინა 155 123.7 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ - 57 711.1 ათასი ლარი;
საქართველოს
პრეზიდენტის
სარეზერვო
ფონდიდან
ნორმატიული
აქტებით
გამოყოფილი
ასიგნებების მოცულობამ შეადგინა 4 298.5 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ - 2 971.3 ათასი
ლარი;
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ნორმატიული აქტებით
გამოყოფილი ასიგნების მოცულობამ შეადგინა 314 050.9 ათასი ლარი, მათ შორის სოფლის
მხარდაჭერის პროგრამის დასაფინანსებლად გამოყოფილმა თანხამ - 50 000.0 ათასი ლარი. 1
სექტემბრის მდგომარეობით სახაზინო სამსახურის მიერ გადარიცხულმა თანხებმა შეადგინა 156
839.2 ათასი ლარი, მათ შორის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის დასაფინანსებლად - 11 688.6 ათასი
ლარი.
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების
აღსრულების ფონდიდან მიიმართა 33 863.5 ათასი ლარი, მათ შორის შესაბამისი სააღსრულებო
ბიუროების საინკასო დავალებებით, სახაზინო სამსახურის ანგარიშებიდან წინა პერიოდში
წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვაზე სასამართლო გადაწყვეტილებებით დაკისრებული
თანხების სახით ავტომატურ რეჟიმში, იძულების წესით ჩამოჭრილი იქნა 8 152.6 ათასი ლარი
(ფიზიკური პირების სასარგებლოდ 7 748.6 ათასი ლარი, ხოლო იურიდიული პირების სასარგებლოდ
– 404.0 ათასი ლარი).
2016 წლის 1 სექტემბრის მდგომარეობით სახელმწიფო ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა
შეადგინა 455 213.0 ათასი ლარი.
12
მხარჯავი დაწესებულებების 2016 წლის 8 თვის შესრულების მაჩვენებლები
ათასი ლარი
კოდი
დასახელება
2016 წლის
დაზუსტებული გეგმა
(01.09.2016
მდგომარეობით)
8 თვის ფაქტი
%
01 00
საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები
60,031.7
38,927.2
64.8%
02 00
საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია
13,178.5
9,169.0
69.6%
03 00
საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი
2,000.0
1,189.3
59.5%
04 00
საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია
21,466.8
12,296.9
57.3%
05 00
სახელმწიფო აუდიტის სამსახური
15,142.2
10,012.9
66.1%
06 00
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია
63,769.5
25,081.3
39.3%
07 00
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
3,400.0
2,096.5
61.7%
08 00
საქართველოს უზენაესი სასამართლო
7,650.0
4,238.8
55.4%
09 00
საერთო სასამართლოები
54,060.1
31,962.3
59.1%
10 00
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო
2,700.0
1,545.0
57.2%
11 00
სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია აბაშის,
ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის,
ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთსა და ქალაქ ზუგდიდის
მუნიციპალიტეტებში
900.0
535.8
59.5%
12 00
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია
ლანჩხუთის, ოზურგეთის, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში
700.0
437.8
62.5%
13 00
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბაღდათის,
ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის,
წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში
800.0
554.4
69.3%
14 00
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ახმეტის,
გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს,
სიღნაღის, ყვარლის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ თელავის
მუნიციპალიტეტში
800.0
510.8
63.9%
15 00
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია დუშეთის,
თიანეთის, მცხეთის, ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ მცხეთის
მუნიციპალიტეტში
650.0
416.2
64.0%
16 00
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია
ამბროლაურის, ლენტეხის, ონის, ცაგერის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში
650.0
391.1
60.2%
17 00
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ადიგენის,
ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომის, ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტში
650.0
337.4
51.9%
18 00
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბოლნისის,
გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში
1,000.0
596.9
59.7%
19 00
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია გორის,
კასპის, ქარელის, ხაშურის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ გორის
მუნიციპალიტეტში
700.0
373.2
53.3%
20 00
ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის
საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი
5,481.5
3,294.3
60.1%
21 00
დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი
1,331.0
873.7
65.6%
22 00
შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს
სახელმწიფო მინისტრის აპარატი
1,650.0
1,141.3
69.2%
23 00
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
88,664.1
52,982.9
59.8%
13
კოდი
დასახელება
2016 წლის
დაზუსტებული გეგმა
(01.09.2016
მდგომარეობით)
8 თვის ფაქტი
%
24 00
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
130,796.9
77,383.8
59.2%
25 00
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის
სამინისტრო
962,169.9
509,251.7
52.9%
26 00
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
96,235.9
68,195.4
70.9%
27 00
საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო
152,558.2
85,097.8
55.8%
28 00
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო
107,640.0
69,922.6
65.0%
29 00
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო
663,510.3
469,488.8
70.8%
30 00
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო
588,092.6
381,481.6
64.9%
31 00
საქართველოს დაზვერვის სამსახური
15,000.0
7,138.3
47.6%
32 00
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
968,804.9
585,948.1
60.5%
33 00
საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო
120,267.9
90,383.8
75.2%
34 00
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით
გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო
84,483.2
61,837.2
73.2%
35 00
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
სამინისტრო
3,163,923.2
2,105,553.3
66.5%
36 00
საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო
138,216.7
137,688.9
99.6%
37 00
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
320,725.0
183,092.5
57.1%
38 00
საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო
43,053.0
27,804.7
64.6%
39 00
საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო
102,799.7
87,988.8
85.6%
40 00
საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური
55,000.0
34,534.5
62.8%
41 00
საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი
4,500.0
3,754.4
83.4%
42 00
სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი
44,490.0
29,865.7
67.1%
43 00
სსიპ – კონკურენციის სააგენტო
2,000.0
1,097.1
54.9%
44 00
ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე
დროებითი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის
ადმინისტრაცია - სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია
3,500.0
2,651.6
75.8%
45 00
საქართველოს საპატრიარქო
26,742.4
17,923.5
67.0%
46 00
სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის
ეროვნული ბიურო
3,500.0
2,489.4
71.1%
47 00
სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი
7,800.0
5,395.0
69.2%
48 00
სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის
სამსახური
1,300.0
870.4
67.0%
49 00
სსიპ - საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო
2,300.0
1,177.7
51.2%
50 00
სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო
1,400.0
677.5
48.4%
51 00
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი
2,100.0
957.2
45.6%
52 00
საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა
1,300.0
795.5
61.2%
53 00
სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური
5,800.0
2,845.0
49.1%
54 00
სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური
7,450.0
3,952.0
53.0%
55 00
სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო
5,600.0
3,801.9
67.9%
56 00
სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური
2,150.0
745.8
34.7%
57 00
ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი
260.0
173.3
66.7%
58 00
სსიპ -განათლების საერთაშორისო ცენტრი
6,508.1
2,676.6
41.1%
14
კოდი
დასახელება
2016 წლის
დაზუსტებული გეგმა
(01.09.2016
მდგომარეობით)
8 თვის ფაქტი
%
59 00
საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის
საბჭოს აპარატი
5,200.0
3,375.7
64.9%
60 00
საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური
100,000.0
67,920.0
67.9%
61 00
სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი
300.0
0.0
0.0%
62 00
საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები
1,850,146.8
1,091,153.2
59.0%
64 00
სსიპ - საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი
- „საქპატენტი“
0.0
306.0
#DIV/0!
15